(RKPD) - karanganyarkab.go.id · provinsi jawa tengah peraturan bupati karanganyar nomor 25 tahun...
Transcript of (RKPD) - karanganyarkab.go.id · provinsi jawa tengah peraturan bupati karanganyar nomor 25 tahun...
RANCANGANRENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD)KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYARTAHUN 2014
BAHAN MUSRENBANG
PROVINSI JAWA TENGAHPERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 25 TAHUN 2014
T E N T A N G
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAHTAHUN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional, pemerintah daerah wajibmenyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015yang menjadi pedoman penyusunan Rancangan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, maka perlu diaturdan menetapkan dengan Peraturan Bupati tentangRencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-Daerah Kabupaten DalamLingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negaratanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentangPembentukan Daerah Tingkat II Batang DenganMengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten DalamLingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimanatelah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang PerubahanKedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentangDana Perimbangan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentangSistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentangPedoman Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentangTata Cara Pengendalian dan Evaluasi PelaksanaanRencana Pembangunan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentangLaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah KepadaPemerintah, Laporan Keterangan PertanggungjawabanKepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan PemerintahanDaerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan DaerahKabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentangOrganisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan LembaranNegara Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentangDekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, TambahanLembaran Negara Nomor 4816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian danEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4698);
18. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah NasionalTahun 2010-2014;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2010 Nomor 517);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan PerencanaanPembangunan Daerah dan Pelaksanaan MusyawarahPerencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah Provinsi Jawa TengahTahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi JawaTengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan LembaranDaerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa TengahTahun 2013–2018 (Lembaran Daerah Provinsi JawaTengah Tahun 2009 Nomor 4 Seri E Nomor 4, TambahanLembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7Tahun 2008 tentang Urusan Kewenangan PemerintahDaerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran DaerahKabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah (RPJPD) Kabupaten KaranganyarTahun 2005–2025 (Lembaran Daerah KabupatenKaranganyar Tahun 2009 Nomor 14);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) Kabupaten KaranganyarTahun 2013–2018 (Lembaran Daerah KabupatenKaranganyar Tahun 2014 Nomor 2).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJAPEMERINTAH DAERAH TAHUN 2015.
Pasal 1
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015, selanjutnyadisebut RKPD Tahun 2015, adalah dokumen perencanaanpembangunan Kabupaten Karanganyar untuk periode 1 (satu)tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2015 danberakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
Pasal 2
RKPD Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1berfungsi sebagai pedoman untuk :a. penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 yang didahuluidengan penyusunan Kebijakan umum AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas Plafondan Anggaran Sementara;
b. penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja PerangkatDaerah Tahun Anggaran 2015 dalam rangkapenyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
c. pengusulan dalam Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah (APBD) Provinsi Tahun 2015 serta AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2015;
d. memadukan dan mensinergikan rencana program dankegiatan RKPD dengan program dan kegiatan dalamRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) di tahun kedua (tahun 2015);
e. seluruh pelaku pembangunan dalam mendukungterlaksananya pembangunan daerah tahun 2015.
Pasal 3
Sistematika RKPD Tahun 2015, adalah sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUANBAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN
LALU DAN CAPAIAN KINERJAPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAHDAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNANDAERAH
BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGITAN PRIORITASDAERAH
BAB VI : PENUTUP
Pasal 4
Uraian secara rinci RKPD Tahun 2015 sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannyadalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.
Ditetapkan di KaranganyarPada tanggal
BUPATI KARANGANYAR
JULIYATMONO
Diundangkan di KaranganyarPada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
SAMSI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2014 NOMOR
Telah dikoordinasikanPejabat Paraf
1. Asisten Perekonomian,Pembangunan danKesejahteraan Rakyat
2. Kepala BAPPEDA
3. Sekretaris BAPPEDA
LAMPIRANPERATURAN BUPATI KARANGANYARNOMOR 25 TAHUN 2014TENTANGRENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAHTAHUN 2015
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH(RKPD)
TAHUN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYARTAHUN 2014
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 i
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ……………………………………………………………………. iDAFTAR TABEL ………………………………………………………………. iiiDAFTAR GAMBAR …………………………………………………………… xBAB I PENDAHULUAN ……………………………………………….. I-1
1.1. Latar Belakang …………………………………………. I-11.2. Dasar Hukum Penyusunan …………………………. I-21.3. Hubungan Antar Dokumen …………………………. I-61.4. Maksud dan Tujuan …………………………………... I-81.5. Sistematika Dokumen RKPD ……………………….. I-8
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2013DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN ……………………………………………… II-12.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah ………………… II-1
2.1.1. Aspek Geografi ………………………………….2.1.2. Aspek Demografi ……………………………….2.1.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ………….2.1.4. Aspek Pelayanan Umum ……………………..2.1.5. Aspek Daya Saing Daerah ……………………
II-1II-4II-6II-14II-65
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan KegiatanRKPD 2013 dan Realisasi RPJMD …………………. II-742.2.1. Urusan Wajib ……………………………………2.2.2. Urusan Pilihan ………………………………….
II-74II-87
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah …………….. II-952.3.1. Infrastruktur dan Transportasi …………...2.3.2. Kemiskinan …………………………………….2.3.3. Pengangguran …………………………………2.3.4. Pendidikan ……………………………………..2.3.5. Kesehatan ………………………………………2.3.6. Koperasi dan UMKM …………………………2.3.7. Pariwisata ……………………………………..2.3.8. Iklim Investasi …………………………………2.3.9. Pangan ………………………………………….2.3.10. Keadilan Gender ………………………………2.3.11. Seni Budaya ……………………………………2.3.12. Energi ……………………………………………2.3.13. Reformasi Birokrasi ………………………….2.3.14. Aset Daerah ……………………………………2.3.15. Politik ……………………………………………2.3.16. Kamtibmas …………………………………….2.3.17. Pengembangan Wilayah …………………….2.3.18. Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup2.3.19. Penanggulangan Bencana ………………….
II-95II-97II-97II-97II-98II-100II-100II-100II-100II-101II-101II-101II-102II-102II-102II-102II-103II-103II-103
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 i
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DANKERANGKA PENDANAAN ………………………………….. III-13.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ………………….. III-1
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah ……………………3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian
Daerah Tahun 2015 ………………………….
III-2
III-63.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ………………… III-8
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ……..3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah ……………3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ……..3.2.4. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka
Pendapatan …………………………………….
III-9III-9III-10
III-11
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAHTAHUN 2015 …………………………………………………... IV-14.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan ………………. IV-14.2. Prioritas Pembangunan Daerah ……………………. IV-3
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITASDAERAH …………………………………………………………. V-1
BAB VI PENUTUP ……………………………………………………….. VI-1
Lampiran :Rencana Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun2015
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 i
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1. Ketinggian Wilayah di Kabupaten Karanganyar ......... II-2Tabel 2.2. Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten
Karanganyar (DAS Bengawan Solo) ……………………… II-2Tabel 2.3. Data Hari Hujan dan Curah Hujan Rata-rata di
Wilayah Kabupaten Karanganyar ………………………... II-3Table 2.4. Jumlah Penduduk Kabupaten Karanganyar Dirinci
Per Kecamatan Tahun 2014 ………………………………. II-4Tabel 2.5. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Distribusi, dan
Kepadatan Penduduk Dirinci menurut Kecamatan diKabupaten Karanganyar Tahun 2012 ………………….. II-5
Table 2.6. Jumlah Penduduk dan Pertambahan PendudukKabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 …………… II-5
Tabel 2.7. PDRB Perkapita Kabupaten KaranganyarTahun 2008-2012 ……………………………………………. II-6
Table 2.8. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KHKab. Karanganyar Tahun 2008 s/d 2012 ……………… II-6
Table 2.9. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KHKab. Karanganyar Tahun 2008 s/d 2012 ……………… II-7
Tabel 2.10. Angka Kematian Balita (AKABA) per 1.000 KHKab. Karanganyar Tahun 2008 s/d 2012 ……………… II-8
Tabel 2.11. Prevalensi Balita Gizi Buruk di KabupatenKaranganyar Tahun 2010 – 2012 ……………………….. II-8
Tabel 2.12. Kondisi Penyakit Menular di Kabupaten Karanganyartahun 2008 – 2012 ………………………………………….. II-9
Tabel 2.13. Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap pada bayi diKabupaten karanganyar Tahun 2008 – 2012 …………. II-9
Tabel 2.14. Penjaminan Masyarakat Miskin di KabupatenKaranganyar Tahun 2008-2013 …………………………… II-10
Tabel 2.15. Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS)Kab. Karanganyar 2011 ……………………………………. II-11
Tabel 2.16. IPM Kabupaten Karangnayar Tahun 2008 – 2012 …… II-13Tabel 2.17. Perkembangan AHH Kabupaten Karanganyar
Tahun 2008 – 2012 …………………………………………. II-13Tabel 2.18. Perkembangan AMH Kabupaten Karanganyar
Tahun 2008 – 2012 …………………………………………. II-13Tabel 2.19. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten
Karanganyar Tahun 2008 - 2012 ………………………… II-14Tabel 2.20. Jumlah Penganggur dan Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT) Karanganyar Tahun 2008 – 2012 …….. II-14Tabel 2.21. Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang
Pendidikan Kabupaten KaranganyarTahun 2008 – 2012 …………………………………………. II-15
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 i
Tabel 2.22. Jumlah Sekolah dan umlah Penduduk Usia SekolahKabupaten Karanganyar Tahun 2008 – 2012 ………… II-15
Tabel 2.23. Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap 10.000 JumlahPenduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTsKabupaten Karanganyar Tahun 2008 – 2012 …………. II-16
Tabel 2.24. Data Kondisi Prasarana dan Sarana Ruang KelasKabupaten Karanganyar Tahun 2012 ………………….. II-16
Tabel 2.25. Rasio Guru dan Murid Kabupaten KaranganyarTahun 2008 – 2012 …………………………………………. II-17
Tabel 2.26. Rasio Guru dan Murid Jenjang SD/MI dan SMP/MTsKabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 …………… II-17
Tabel 2.27. Jumlah Sekolah dan Jumlah Penduduk Usia SekolahSMA/SMK/MA Kabupaten KaranganyarTahun 2008 – 2012 …………………………………………. II-18
Tabel 2.28. Rasio Guru terhadap Murid SMA/SMK/MAKabupaten Karanganyar Tahun 2008 – 2012 ………… II-18
Tabel 2.29. Data Kondisi Prasarana dan Sarana Ruang KelasTahun 2012 …………………………………………………… II-19
Tabel 2.30. Angka Lulus SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MAKabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 …………… II-19
Tabel 2.31. Nilai Ujian AKhir Nasional SD/MI, SMP/MTs danSMA/SMK/MA di Kabupaten Karanganyar …………… II-19
Tabel 2.32. Persentase Pendidik Berkualifikasi S1/D4 KabupatenKaranganyar Tahun 2008-2012 ………………………….. II-20
Tabel 2.33. Fasilitas Kesehatan Kabupaten Karanganyar Tahun2008 – 2012 …………………………………………………… II-20
Tabel 2.34. Tenaga Medis Kabupaten KaranganyarTahun 2008 – 2012 …………………………………………. II-21
Tabel 2.35. Tenaga Non Medis Kabupaten KaranganyarTahun 2008 – 2012 …………………………………………. II-21
Tabel 2.36. Jangkauan Pelayanan Kesehatan KabupatenKaranganyar Tahun 2008 – 2012 ………………………. II-22
Tabel 2.37. Cakupan Pelayanan Air Bersih KabupatenKaranganyar Tahun 2008 – 2012 ………………………. II-23
Tabel 2.38. Cakupan Pelayanan Sanitasi Kabupaten KaranganyarTahun 2008 – 2012 …………………………………………. II-24
Tabel 2.39. Data Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)Drainase Kabupaten KaranganyarTahun 2008 – 2012 …………………………………………. II-24
Tabel 2.40. Data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) KabupatenKaranganyar ………………………………………………… II-25
Tabel 2.41. Data Rambu-rambu Lalulintas KabupatenKaranganyar Tahun 2008 – 2012 ………………………. II-27
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 i
Tabel 2.42. Perkembangan ALih Fungsi Lahan dari Pertanian keNon Pertanian tahun 2008-2012 ………………………… II-29
Tabel 2.43. Jumlah Izin Mendirikan bangunan (IMB) untukRumah Tinggal (Rumah, Perumahan, Villa)Tahun 2008-2012 ……………………………………………. II-29
Tabel 2.44. Rasio/Persentase Penduduk Ber KTP di KabupatenKaranganyar Tahun 2008 – 2012 ………………………. II-30
Tabel 2.45. Jumlah Pemohon Akta kelahiran KabupatenKaranganyar Tahun 2008 – 2012 ………………………. II-30
Tabel 2.46. Peserta KB Aktif Kabupaten KaranganyarTahun 2008 – 2012 …………………………………………. II-32
Tabel 2.47. Peserta DO KB di Kabupaten KaranganyarTahun 2008 – 2012 …………………………………………. II-33
Tabel 2.48. Unmet Need KB di Kabupaten KaranganyarTahun 2008 – 2012 …………………………………………. II-33
Tabel 2.49. Peserta KB Mandiri di Kabupaten KaranganyarTahun 2008 – 2012 …………………………………………. II-33
Tabel 2.50. Penghuni Panti Asuhan Kabupaten KaranganyarTahun 2008 – 2012 …………………………………………. II-34
Tabel 2.51. Penderita Cacat Fisik di Kabupaten KaranganyarTahun 2008 – 2012 ……………………………………….... II-34
Tabel 2.52. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial KabupatenKaranganyar Tahun 2008 – 2012 ………………………. II-35
Tabel 2.53. Jumlah Kasus dan Status Penyelesaian HubunganIndustrial di Kabupaten KaranganyarTahun 2008 – 2012 ……………………………………….... II-35
Tabel 2.54. Jumlah dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja diKabupaten Karanganyar Tahun 2008 – 2012 ……….. II-36
Tabel 2.55. Rasio Rata-rata Upah Minimum Kabupaten DibandingKHL di Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 .... II-36
Tabel 2.56. Penempatan Tenaga Kerja Kabupaten KaranganyarTahun 2008 – 2012 …………………………………………. II-37
Tabel 2.57. Data Koperasi Aktif, Tidak Aktif dan Koperasi Sehat diKabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 …………… II-37
Tabel 2.58. Koperasi di Kabupaten Karanganyar Menurut BidangUsaha Tahun 2008-2012 ………………………………….. II-37
Tabel 2.59. Jumlah Investor Berskala Nasional PMDN dan PMA diKabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 …………… II-38
Tabel 2.60. Jumlah Perusahaan, Nilai Investasi Berskala Nasional(PMDN dan PMA) di Kabupaten KaranganyarTahun 2008-2012 ………………………………………….... II-38
Tabel 2.61. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja KabupatenKaranganyar Tahun 2008-2012 ………………………….. II-39
Tabel 2.62. Organisasi Seni Budaya Kabupaten KaranganyarTahun 2008-2012 ………………………………………….... II-40
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 i
Tabel 2.63. Perkembangan Kepemudaan Kabupaten KaranganyarTahun 2008-2012 ………………………………………….... II-41
Tabel 2.64. Perkembangan Olahraga Kabupaten KaranganyarTahun 2008-2012 ……………………………………………. II-41
Tabel 2.65. Kejahatan dan Pelanggaran di KabupatenKaranganyar yang dilaporkan ke PolisiTahun 2008-2012 ……………………………………………. II-42
Tabel 2.66. Data Penetapan Perda Kabupaten KaranganyarTahun 2008-2012 ……………………………………………. II-42
Tabel 2.67. Data Pemeriksaan Reguler, Khusus dan Kasus diKabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 …………… II-44
Tabel 2.68. Data Capaian Diklat Aparatur KabupatenKaranganyar Tahun 2008-2012 ………………………….. II-45
Tabel 2.69. Data Kondisi Perkembangan Produksi KomoditasPangan Strategis Kabupaten KaranganyarTahun 2008-2012 ……………………………………………. II-46
Tabel 2.70. Data Harga Pangan Strategis Kabupaten KaranganyarTahun 2008-2012 ……………………………………………. II-47
Tabel 2.71. Data Ketersediaan Protein Kabupaten KaranganyarTahun 2008-2012 ……………………………………………. II-47
Tabel 2.72. Skor PPH Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 II-48Tabel 2.73. Capaian Konsumsi Kelompok Pangan Kabupaten
Karanganyar Tahun 2010-2012 ………………………….. II-49Tabel 2.74. Konsumsi Energi Per Kapita/Hari Kabupaten
Karanganyar Tahun 2008-2012 ………………………….. II-49Tabel 2.75. Posyandu Aktif, Kader Kesehatan dan PKD Kabupaten
Karanganyar Tahun 2008-2012 ………………………….. II-51Tabel 2.76. Tim Penggerak PKK dan Kader PKK Kabupaten
Karanganyar Tahun 2009-2012 ………………………….. II-52Tabel 2.77. Lembaga Keuangan Desa Kabupaten Karanganyar
Tahun 2012 …………………………………………………... II-52Tabel 2.78. Pasar Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 …… II-52Tabel 2.79. Pengelolaan Arsip Secara Baku Kabupaten
Karanganyar Tahun 2008-2012 ………………………….. II-54Tabel 2.80. Jumlah Arsip yang Dilestarikan Kabupaten
Karanganyar Tahun 2008-2012 ………………………….. II-54Tabel 2.81. Teknologi Informasi Kabupaten Karanganyar
Tahun 2012 …………………………………………………… II-55Tabel 2.82. Perkembangan Perpustakaan di Kabupaten
Karanganyar Tahun 2008-2012 ………………………….. II-56Tabel 2.83. Produksi Hasil Pertanian Kabupaten Karanganyar
Tahun 2008-2012 ……………………………………………. II-56Tabel 2.84. Produktivitas Tanaman Pangan Kabupaten
Karanganyar Tahun 2008-2012 ………………………….. II-57
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 i
Tabel 2.85. Produksi Hortikultura Kabupaten KaranganyarTahun 2008-2012 ……………………………………………. II-57
Tabel 2.86. Produksi Tanaman Perkebunan KabupatenKaranganyar Tahun 2008-2012 ………………………….. II-57
Tabel 2.87. Populasi Ternak Kabupaten KaranganyarTahun 2008-2012 ……………………………………………. II-58
Tabel 2.88. Kelembagaan dan Penyuluh Pertanian KabupatenKaranganyar Tahun 2008-2012 ………………………….. II-58
Tabel 2.89. Rekapitulasi Fungsi Hutan Berdasarkan AdministrasiKecamatan dan Desa di Kabupaten KaranganyarTahun 2012 …………………………………………………… II-59
Tabel 2.90. Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRBKabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 …………… II-60
Tabel 2.91. Jumlah Obyek Wisata dan Desa Wisata di KabupatenKaranganyar Tahun 2008-2012 ………………………….. II-60
Tabel 2.92. Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan di KabupatenKaranganyar Tahun 2008-2012 ………………………….. II-61
Tabel 2.93. Jumlah Masyarakat dan Kelompok sadar Wisata sertaKerjasama dengan Asosiasi/Lembaga Pariwisata diKabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 …………… II-61
Tabel 2.94. Lokasi Pengembangan Objek pariwisata di KabupatenKaranganyar ………………………………………………….. II-62
Tabel 2.95. Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya diKabupaten Karanganyar …………………………………… II-63
Tabel 2.96. Tingkat Konsumsi Ikan Perkapita Pendudukan diKabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 …………… II-64
Tabel 2.97. Fasilitas Perdagangan di Kabupaten KaranganyarTahun 2008-2012 ……………………………………………. II-64
Tabel 2.98. Pertumbuhan Industri Kabupaten KaranganyarTahun 2008-2012 ……………………………………………. II-64
Tabel 2.99. Realisasi Pemberangkatan Transmigran dariKabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 …………… II-65
Tabel 2.100. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah KendaraanKabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 …………… II-66
Tabel 2.101. Rasio Luas Wilayah Produktif di KabupatenKaranganyar Tahun 2008-2012 ………………………….. II-66
Tabel 2.102. Rasio Luas Wilayah Industri di KabupatenKaranganyar Tahun 2008-2012 ………………………….. II-66
Tabel 2.103. Rasio Luas Wilayah Kebanjiran di KabupatenKaranganyar Tahun 2008-2012 ………………………….. II-67
Tabel 2.104. Rasio Luas Wilayah Kekeringan di KabupatenKaranganyar Tahun 2008-2012 ………………………….. II-67
Tabel 2.105. Rasio Luas Wilayah Perkotaan di KabupatenKaranganyar Tahun 2008-2012 ………………………….. II-67
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 i
Tabel 2.106. Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya KabupatenKaranganyar Tahun 2008-2012 ………………………….. II-68
Tabel 2.107. Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi danCabangnya Kabupaten KaranganyarTahun 2008-2012 ……………………………………………. II-69
Tabel 2.108. Persentase Rumah Tangga (RT) yang MenggunakanAir Bersih Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012. II-69
Tabel 2.109. Kebutuhan Daya Listrik Kabupaten KaranganyarTahun 2008-2012 ……………………………………………. II-70
Tabel 2.110. Rasio Ketersediaan Listrik di Kabupaten KaranganyarTahun 2011 …………………………………………………… II-70
Tabel 2.111. Angka Kriminalitas di Kabupaten KaranganyarTahun 2008-2012 ……………………………………………. II-71
Tabel 2.112. Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Karanganyar ……. II-72Tabel 2.113 Lama Proses Perijinan Kabupaten Karanganyar
Tahun 2012 …………………………………………………… II-72Tabel 2.114. Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha
Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 …………… II-73Tabel 2.115. Rasio Tenaga Medis di Kabupaten Karanganyar
Tahun 2012 …………………………………………………… II-76Tabel 2.116. Capaian Indikator Pembangunan Kabupaten
Karanganyar Tahun 2013 …………………………………. II-89Tabel 3.1. Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga
Konstan Tahun 2000 Kabupaten KaranganyarTahun 2008 – 2012 …………………………………………. III-3
Tabel 3.2. Pertumbuhan PDRB ADHK Se-Esk KarisidenanSurakarta ……………………………………………………... III-3
Tabel 3.3. Produk Domestik Regional Bruto Atas dasar HargaBerlaku menurut Lapangan Usaha di KabupatenKaranganyar Tahun 2010 – 2012 ……………………….. III-4
Tabel 3.4. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar HargaKonstan menurut lapangan Usaha di KabupatenKaranganyar Tahun 2010-2012 (Juta Rp) …………….. III-5
Tabel 3.5. PDRB Perkapita Kabupaten KaranganyarTahun 2008-2012 ……………………………………………. III-6
Tabel 3.6. Proyeksi Sumber-sumber Pendapatan DaerahKabupaten Karanganyar Tahun 2014-2015 …………… III-12
Tabel 3.7. Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Wajibdan Mengikat Kabupaten KaranganyarTahun 2014-2015 ……………………………………………. III-13
Tabel 3.8. Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten KaranganyarTahun 2014-2018 ……………………………………………. III-14
Tabel 3.9. Proyeksi Kapasitas Riil kemampuan Keuangan Daerahuntuk Mendanai Pembangunan Daerah KabupatenKaranganyar Tahun 2014-2015 ………………………….. III-14
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 i
Tabel 4.1. Hubungan Visi/Misi dan Tujuan SasaranPembangunan ………………………………………………… IV-1
Tabel 4.2. Hubungan Misi dan Prioritas Program Pembangunan.. IV-5Tabel 4.3. Rencana Capaian Indikator Kinerja Daerah
Tahun 2014-2015 ……………………………………………. IV-7Tabel 5.1. Rekapitulasi Kebutuhan ANggaran Rencana Program
dan Kegiatan Tahun 2015-2016 …………………………. V-2Table 5.2. Rincian Rencana Program dan Kegiatan per Urusan
Tahun 2015-2016 ……………………………………………. V-3
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 i
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1. Hubungan RKPD dengan Dokumen PerencanaanLainnya ………………………………………………………… I-7
Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Karanganyar …………… II-1Gambar 2.2. Peta Curah Hujan Kabupaten Karanganyar …………… II-3Gambar 2.3. Analisis Tingkat Kemiskinan (%) Kabupaten
Karanganyar ………………………………………………….. II-11Gambar 2.4. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat
Kemiskinan di Kabupaten Karanganyar ……………….. II-11Gambar 2.5. Tingkat Kemiskinan (%) Kabupaten Karanganyar
dibandingkan dengan Tingkat Provinsi dan Nasional2011 …………………………………………………………….. II-12
Gambar 3.1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten KaranganyarTahun 2008-2012 ……………………………………………. III-3
Gambar 3.2. Pertumbuhan PDRB ADHK Se-Eks KarisidenanSurakarta ……………………………………………………… III-4
Gambar 3.3. Laju Inflasi di Kabupaten KaranganyarTahun 2008-2012 (persen) ………………………………… III-6
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 I - 1
BAB IPENDAHULUAN
1.1. Latar BelakangRencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk
periode 1 (satu) tahun. Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan
dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang mengamanatkan
bahwa penyusunan RKPD mengacu kepada RPJMD.
Proses penyusunan RKPD Kabupaten Karanganyar berdasarkan
pada proses penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui
mekanisme forum Musrenbang yang dimulai dari rembug warga,
musrenbang Kelurahan/desa, musrenbang Kecamatan serta
memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Kabupaten
Karanganyar pada tahun sebelumnya. Selanjutnya penyusunan
dokumen RKPD disinergikan dengan prioritas pembangunan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat. Hal ini
sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,
pasal 2 bahwa Kabupaten/Kota merupakan bagian dari Provinsi serta
mempunyai wewenang, keuangan, pelayanan umum pemanfaatan
sumber daya alam dan sumber daya lainnya.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara bahwa RKPD merupakan pedoman dalam
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD) dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara
sehingga Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai
dokumen perencanaan operasional tahunan menjadi pedoman dalam
penyusunan KUA dan PPAS serta Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD).
Sebagai dokumen resmi daerah, RKPD Kabupaten Karanganyar
Tahun 2015 mempunyai kedudukan yang strategis untuk
menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah
(RPJMD) dengan perencanaan dan penganggaran tahunan (KUA dan
PPAS serta RAPBD Tahun 2015). RKPD tahun 2015 ini berfungsi
sebagai penjabaran RPJMD Tahun 2014-2018, khususnya merupakan
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 I - 2
pelaksanaan tahun kedua dalam rencana operasional yang memuat
Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah, Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah,serta Rencana Program dan Kegiatan
Prioritas Daerah.
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi perubahan paradigma
pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi yang
merupakan angin segar bagi Pemerintah Daerah di Indonesia
termasuk bagi Pemerintah kabupaten Karanganyar. Perubahan
tersebut membawa peluang bagi Kabupaten Karanganyar untuk lebih
mengoptimalkan kondisi atau potensi yang ada.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penyusunan
perencanaan pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut RKPD
menjadi dokumen yang sangat penting dalam rangka
mengimplementasikan program dan kegiatan pembangunan tahunan.
Melalui RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 akan dirumuskan
program dan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif
dapat memberi hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumberdaya
yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada serta membuat
kesinambungan pembangunan.
Pada dasarnya RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
sebagai rujukan program dan kegiatan, melalui sebuah proses
pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan program dan kegiatan
untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki pada Tahun 2015,
berdasarkan pada RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018.
1.2. Dasar Hukum PenyusunanLandasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) kabupaten karanganyar Tahun
2015 ini adalah:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 I - 3
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 I - 4
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4815);
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 I - 5
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4698);
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
Undangan;
19. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan;
20. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program
Pembangunan Yang Berkeadilan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013–2018 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 4 Seri E
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 21);
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 I - 6
25. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008
tentang Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun
2008 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005 – 2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 – 2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 2).
1.3. Hubungan Antar DokumenSesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
maka perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Oleh karena itu sesuai
dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan dengan mengacu
pada perencanaan pembangunan nasional, maka daerah diwajibkan
untuk menyusun rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD,
RPJMD, dan RKPD.
Hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan antara
RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :
1. RKPD Tahun 2015 disusun sebagai penjabaran dari target kinerja
program dan kegiatan yang tertuang pada Peraturan Daerah
Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2014 tentang RPJMD
Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018.
2. RKPD Tahun 2015 digunakan sebagai pedoman dalam
penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat
Daerah (Renstra SKPD) yang merupakan dokumen perencanaan
tahunan dan lima tahunan SKPD.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 I - 7
3. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) juga dapat
merupakan dokumen yang dijadikan referensi bagi penyusunan
rencana pembangunan tahunan di desa.
Gambar I.1. Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.
Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dan Peraturan
Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun
2014-2018, maka dalam penyusunan RKPD ini juga berpedoman pada
ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diatur dalam peraturan
daerah dimaksud khususnya dalam penentuan target kinerja
program, kegiatan maupun dalam hal pemanfaatan dan pengendalian
tata ruang wilayah. Selanjutnya dalam pelaksanaannya setiap
tahapan dari RPJMD, secara hierarkhi akan menjadi dasar bagi
penyusunan RKPD pada setiap tahunnya, Renstra SKPD untuk
periode 5 (lima) tahun kedepan, dan Renja SKPD pada setiap
tahunnya.
RPJMNasional Tingkat Nasional
RKP Nasional Tahun 2015
RPJMProvinsi
RPJMD Kab.Karanganyar2014-2018
Tingkat Provinsi Jawa Tengah
RKPD Kab Karanganyartahun 2015 Renja SKPD
RKPD Prov. Jawa Tengah tahun 2015
Tingkat DesaRencana Kerja Tahunan Desa
Tingkat Kabupaten
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 I - 8
1.4. Maksud dan TujuanMaksud penyusunan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun
2015 adalah sebagai berikut:
a. Menjabarkan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018
ke dalam rencana program kegiatan prioritas Kabupaten
Karanganyar Tahun 2015 dan mensinkronkan dengan sasaran
dan program RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018,
RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 dan RKP Tahun 2015.
b. Menciptakan sinergi program dan kegiatan pembangunan antar
wilayah kecamatan, dan antar kewenangan urusan
pembangunan.
c. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya
nasional dan daerah dalam rangka pembangunan daerah.
Penyusunan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
bertujuan untuk menghasilkan pedoman bagi :
a. Penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Karanganyar Tahun
2015, baik Rancangan APBD Murni maupun Rancangan APBD
Perubahan.
b. Penyelenggaraan pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten
Karanganyar
c. Penyusunan Rencana Kerja SKPD dan Rencana Kerja Tahunan
Desa di Kabupaten Karanganyar
1.5 Sistematika Dokumen RKPDRencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015
disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUANMenjelaskan memuat latar belakang, dasar hukum
penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan
tujuan, dan sistematika dokumen RKPD.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 I - 9
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2010 DANCAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHANMenguraikan tentang gambaran umum kondisi daerah yang
mencakup aspek geografi demografi, kesejahteraan
masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah,
evaluasi pelaksanaan gram dan kegiatan RKPD sampai
tahun berjalan dan realisasi RPJMD, serta permasalahan
pembangunan daerah berdasarkan gambaran umum kondisi
daerah dan hasil evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan.
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DANKEBIJAKAN KEUANGAN DAERAHMemuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu
(tahun 2013) dan perkiraan berjalan (tahun 2014), yang
antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi
daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan
pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan
perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja
daerah dan pembiayaan daerah serta kemampuan keuangan
daerah untuk mendanai program dan kegiatan.
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAHTAHUN 2015Menjelaskan secara eksplisit perumusan prioritas dan
sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis
terhadap evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2013 dan
capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD,
identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat
daerah dan nasional, dengan mempertimbangkan kerangka
ekonomi daerah beserta pendanaan. Perumusan prioritas
dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas
kegiatan juga memperhatikan usulan SKPD berdasarkan
prakiraan maju pada RKPD tahun 2014.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 I - 10
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITASDAERAH.Memuat seluruh rencana program dan kegiatan pemerintah
daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2015 baik yang akan
dikelompokkan dalam belanja tidak langsung, belanja
langsung, maupun penerimaan dan pengeluaran
pembiayaan.
BAB VI PENUTUPMemuat harapan dukungan dari seluruh pemangku
kepentingan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan
daerah tahun 2015.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-1
BAB IIEVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2013
DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah2.1.1. Aspek Geografi2.1.1.1 Letak dan kondisi Geografis
Secara administratif, Batas wilayah Kabupaten KaranganyarSebelah Utara : Kabupaten SragenSebelah Timur : Kabupaten Magetan dan Ngawi Prov. Jawa TimurSebelah Selatan : Kabupaten Wonogiri dan SukoharjoSebelah Barat : Kabupaten Boyolali dan Kota Surakarta
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten KaranganyarGambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Karanganyar
Letak geografis Kabupaten Karanganyar berada antara 728’ -746’ Lintang Selatan, serta antara 11040’ - 11070’ Bujur Timur.Kabupaten Karanganyar berada bagian selatan Provinsi Jawa Tengahdan merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Jawa Timur.Kabupaten Karanganyar terletak sekitar 14 km dari sebelah timur KotaSurakarta.
2.1.1.2 TopografiRata–rata ketinggian wilayah di Kabupaten Karanganyar berada di
atas permukaan laut (dpl) yakni sebesar 511 m dpl, adapun wilayahterendah di Kabupaten Karanganyar berada di Kecamatan Jaten yanghanya 90 m dpl dan wilayah tertinggi berada di KecamatanTawangmangu yang mencapai 2000 m dpl.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-2
Tabel 2.1Ketinggian Wilayah di Kabupaten Karanganyar
Sumber : BPS Kab. Karanganyar, Tahun 2013
2.1.1.3 HidrologiKabupaten Karanganyar memiliki sungai sebanyak 27 buah, yang
dikelompokkan kedalam 6 (enam) Sub DAS, yaitu Sub DAS KeduangHulu, Sub DAS Jlantah Walikan, Sub DAS Samin, Sub DAS Mungkung,Sub DAS Kenatan, dan Sub DAS Pepe.
Tabel 2.2Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Karanganyar
(DAS Bengawan Solo)
No Nama DAS Luas (Ha) Debit(M³/Detik)
1 Sub. DAS Kedaung 257 22,32 Sub. DAS Jlantah – Walikan 11.564 3.3323 Sub. DAS Samin 20.412 5.8814 Sub. DAS Pepe 7.254 6235 Sub. DAS Mungkung 31.129 2.5716 Sub. DAS Kenatan 7.408 895Sumber : RTRW Kabupaten Karanganyar,2013
No Kecamatan Ketinggian (m)Terendah Tertinggi Rerata
1 Jatipuro 500 1.200 7702 Jatiyoso 800 1.550 9503 Jumapolo 340 580 4704 Jumantono 300 600 4505 Matesih 380 750 4506 Tawangmangu 800 2.000 1.2007 Ngargoyoso 750 1.000 8808 Karangpandan 450 650 5009 Karanganyar 240 480 32010 Tasikmadu 120 240 14011 Jaten 90 105 9812 Colomadu 130 150 14013 Gondangrejo 140 170 15014 Kebakkramat 80 187 9515 Mojogedang 380 500 40316 Kerjo 380 520 45017 Jenawi 410 1.500 750
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-3
2.1.1.4 KlimatologiKondisi iklim di Kabupaten Karanganyar adalah tropis dengan
musim hujan dan musim kemarau yang silih berganti sepanjang tahun.Berdasarkan perkembangan data dari 6 stasiun pengukur curah hujandi Kabupaten Karanganyar jumlah hari hujan pada tahun 2012 adalah104,9 hari (105 hari) dengan rata rata curah hujan 6.275 mm. Curahhujan tertinggi pada bulan Januari–Maret, sedangkan terendah padaBulan Desember yaitu hari hujannya 21,3 hari (22 hari) dengan curahhujan 1.201,6 mm.
Berdasarkan klasifikasi Koppen wilayah Kabupaten Karanganyartermasuk dalam tipe Am, kecuali wilayah tengah bagian barat GunungLawu termasuk tipe Af (sangat basah). Tipe Am adalah tipe iklim hujantropis dimana musim kering yang pendek tetapi dengan curah hujanyang besar sehingga tahan cukup basah sepanjang tahun atau dengankata lain besarnya presipitasi sama dengan besarnya evaporasi.
Tabel 2.3.Data Hari Hujan dan Curah Hujan Rata-rata di Wilayah
Kabupaten Karanganyar
No Tahun Hari Hujan (HR) Curah Hujan (MM)1. 2008 95 2.4532. 2009 97 2.6013. 2010 154,5 9.307,54. 2011 116,6 5.965,95. 2012 104,9 6.275Sumber: BPS Kabupaten Karanganyar, Tahun 2013
Gambar 2.2. Peta Curah Hujan Kabupaten Karanganyar
2.1.1.5 Penggunaan LahanLuas wilayah Kabupaten Karanganyar adalah 77.378,64 Ha, yang
terdiri dari luas tanah sawah 22.562,45 Ha dan luas tanah kering54.816,19 Ha. Tanah sawah terdiri dari irigasi teknis 16.024,61 Ha,setengah teknis 4.395,06 Ha, tidak berpengairan 2.145,77 Ha.Sementara itu luas tanah untuk pekarangan/bangunan 20.981,09 Ha
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-4
dan luas untuk tegalan/kebun 17.626,60 Ha, Padang Gembala 183,84Ha, Tambak/Kolam 8,92 Ha. Di Kabupaten Karangayar terdapat hutannegara seluas 4.431 Ha dan perkebunan seluas 3.366,16 Ha, Lain-lain3.707,46 Ha.
2.1.2. Aspek DemografiBerdasarkan data Karanganyar Dalam Angka Tahun 2013,
Jumlah Penduduk di Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 sebanyak838.762 jiwa, terdiri dari laki-laki 414.715 jiwa dan perempuan424.047 jiwa. Kecamatan dengan penduduk terbanyak adalahKecamatan Jaten, yaitu 80.766 jiwa, sedangkan kecamatan denganjumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Jenawi, sebanyak25.428 jiwa.
Sementara itu, berdasarkan Sex ratio diketahui bahwa JumlahPenduduk di Karanganyar yang berjenis kelamian perempuan lebihbesar dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Hal ini terlihat dariangka sex ratio yang besarnya mencapai 98, artinya dari 100perempuan terdapat 98 laki-laki. Gambaran jumlah penduduk dansex ratio di Kabupaten Karanganyar yang dirinci berdasar kecamatantahun 2012, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.4.
Tabel 2.4.Jumlah Penduduk Kabupaten Karanganyar
Dirinci Per Kecamatan Tahun 2012
No KecamatanJumlah Penduduk Sex
RasioLaki-laki Perempuan Jumlah
1 Jatipuro 14.106 13.816 27.922 1022 Jatiyoso 17.972 17.828 35.800 1013 Jumapolo 17.762 17.216 34.978 1034 Jumantono 20.571 21.065 41.636 985 Matesih 19.609 20.067 39.676 986 Tawangmangu 21.705 21.982 43.687 997 Ngargoyoso 15.802 16.194 31.996 988 Karangpandan 19.176 19.825 39.001 979 Karanganyar 37.859 39.240 77.099 9610 Tasikmadu 28.287 29.588 57.875 9611 Jaten 39.715 41.051 80.766 9712 Colomadu 36.091 37.241 73.332 9713 Gondangrejo 37.387 37.839 75.226 9914 Kebakkramat 29.733 30.807 60.540 9715 Mojogedang 29.822 30.150 59.972 9916 Kerjo 16.681 17.147 33.828 9717 Jenawi 12.437 12.991 25.428 96
Jumlah 414.715 424.047 838.762 98Sumber : Karanganyar Dalam Angka Tahun 2013
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-5
Gambaran Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Distribusi, danKepadatan Penduduk dirinci menurut Kecamatan di KabupatenKaranganyar Tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut.
Tabel 2.5.Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Distribusi, dan Kepadatan Penduduk
dirinci menurut Kecamatan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2012
No KecamatanLuas
Wilayah(Ha)
JuamlahPenduduk
DistribusiPenduduk
KepadatanPenduduk(jiwa/km2)
1 Jatipuro 4.036,50 27.922 3,33 6922 Jatiyoso 6.716,49 35.800 4,27 5333 Jumapolo 5.567,02 34.978 4,17 6284 Jumantono 5.355,44 41.636 4,96 7775 Matesih 2.626,63 39.676 4,73 1.5116 Tawangmangu 7.003,16 43.687 5,21 6247 Ngargoyoso 6.533,94 31.996 3,81 4908 Karangpandan 3.411,08 39.001 4,65 1.1439 Karanganyar 4.302,64 77.099 9,19 1.79210 Tasikmadu 2.759,73 57.875 6,90 2.09711 Jaten 2.554,81 80.766 9,63 3.16112 Colomadu 1.564,16 73.332 8,74 4.68813 Gondangrejo 5.679,95 75.226 8,97 1.32414 Kebakkramat 3.645,63 60.540 7,22 1.66115 Mojogedang 5.330,90 59.972 7,15 1.12516 Kerjo 4.682,27 33.828 4,03 72217 Jenawi 5.608,28 25.428 3,03 453
Jumlah 77.378,64 838.762 100,00 1084Sumber : Karanganyar Dalam Angka , 2013Keterangan : Mulai tahun 2012 data penduduk menggunakan proyeksi penduduk
dari BPS
Sementara itu, perkembangan/pertumbuhan penduduk sertajumlah Rumah Tangga di Kabupaten Karanganyar lima tahun terakhirdapat dilihat pada Tabel 2.6.
Tabel 2.6.Jumlah Penduduk dan PertambahanPenduduk Kabupaten Karanganyar
Tahun 2008-2012
TahunJumlah
Penduduk(jiwa)
PertambahanPenduduk
(%)
JumlahRumah Tangga
2008 865.580 1,67% 221.9492009 872.821 0,84% 235.9982010 878.210 0,62% 234.4802011 825.671 -5,98% 246.2202012 838.762 1,59% 248.356
Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, 2012 (diolah)Keterangan : 1. Tahun 2008 – 2010 menggunakan olahan regristrasi 2010 dari BPS
2.Tahun 2011 - 2012 menggunakan proyeksi penduduk dari BPS
Jumlah Penduduk di Kabupaten Karanganyar berdasarkanregistrasi tahun 2010 sebanyak 878.210 jiwa, terdiri dari laki-laki
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-6
436.901 jiwa dan perempuan 441.309 jiwa. Dibandingkan tahun2009, maka terdapat pertambahan penduduk sebanyak 6.454 jiwaatau mengalami pertumbuhan sebesar 0,74%.
2.1.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat2.1.3.1. PDRB Perkapita
PDRB per kapita dapat dijadikan salah satu indikator guna melihatkeberhasilan pembangunan perekonomian di suatu wilayah.Perkembangan PDRB per kapita di Kabupaten Karanganyar ADHB danADHK menunjukkan adanya peningkaan dari tahun ke tahun, dapatdilihat sebagaimana pada Tabel 2.7.
Tabel 2.7.PDRB Perkapita Kabupaten Karanganyar Tahun 2008–2012
Tahun ADHB
ADHK2008 8.908.857,09 5.709.165,402009 9.637.559,39 5.839.544,802010 11.334.937,58 6.700.076,882011 12.633.613,63 7.063.572,652012 14.061.198,10 7.463.698,04
Sumber : BPS Kab. Karanganyar,Tahun 2012
2.1.3.2. Angka Kematian Ibu (AKI)AKI adalah angka yang menggambarkan tingkat kematian ibu dari
suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan dan ataupenangganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidentil)selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelahmelahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000kelahiran hidup. Angka kematian ibu di Kabupaten Karanganyar dalamkurun waktu lima tahun mengalami fluktuasi sebagaimana tersebutpada Tabel 2.8.
Tabel 2.8.Angka Kematian Ibu ( AKI ) per 100.000 KH Kab. Karanganyar
Tahun 2008 s/d 2012
No Tahun Jumlah Ibu Meninggal AKI1. 2008 14 107,42. 2009 7 64,93. 2010 17 128,64. 2011 13 99,15. 2012 17 127,5Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karanganyar, Tahun 2013
Keadaan ini terjadi karena pelaksanaan program upaya percepatanpenurunan AKI belum dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan,masih ditemukan permasalahan keterlambatan pada pengambilan
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-7
keputusan (terlambat) dan masih banyak ditemukan kehamilan padakondisi 4 terlalu (terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering dan terlalubenyak). Penyebab kematian ibu masih didominasi oleh penyebabkematian langsung yang meliputi perdarahan, hipertensi dengan eklamsidan pre eklamsi, serta infeksi kehamilan / sepsis.
2.1.3.3. Angka Kematian Bayi (AKB)Angka Kematian Bayi adalah angka yang menggambarkan
kematian bayi yang terjadi setelah bayi lahir sampai dengan bayi belumberusia tepat satu tahun yang dinyatakan sebagai angka per 1.000kelahiran hidup, sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini :
Tabel 2.9Angka Kematian Bayi ( AKB ) per 1.000 KH
Kab. Karanganyar Tahun 2008 s/d 2012
No Tahun Jumlah Bayi Meninggal AKB1. 2008 110 8,432. 2009 90 8,353. 2010 125 9,454. 2011 121 9,235. 2012 135 10,12Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karanganyar, Tahun 2013
Capaian AKB dalam kurun waktu lima tahun ada kecenderunganmeningkat, dengan capaian 10,12 per 1000 KH pada tahun 2012.Namun demikian masih lebih baik dibandingkan AKB Provinsi JawaTengah sebesar 10,75 per 1000 KH (Survei Demografi KesehatanIndonesia Tahun 2011).
Penyebab kematian bayi dapat dibedakan menjadi dua macamyaitu kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama (setelah lahirsampai usia < 28 hari) dan usia 1 bulan sampai usia 1 tahun. Penyebabkematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah melahirkanantara lain kehamilan risiko tinggi, berat badan lahir bayi rendah,aspeksi serta penyakit konginetal. Penyebab kematian bayi yang terjadisetelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun antara laindikarenakan masih rendahnya pemberian ASI eksklusif, penyakit infeksiserta belum optimalnya pola asuh bayi.
2.1.3.4. Angka Kematian Balita (AKABA)AKABA adalah angka yang menggambarkan kematian pada anak
yang berusia 12 bulan sampai dengan usia 59 bulan (sebelummencapai usia 5 tahun), dinyatakan sebagai angka per 1.000 KH.Faktor penyebab kematian anak balita antara lain infeksi terutamapenyakit menular, kekurangan gizi, serta penyakit kelaianan konginetal.AKABA di Kab. Karanganyar selama kurun waktu 5 tahun berada padakeadaan stagnan. Namun demikian capaian AKABA di Kab.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-8
Karanganyar lebih baik dari AKABA Prop. Jateng, walaupun demikiankita perlu selalu meningkatkan kewaspaddaan sebab seberapapun kecilnilai AKABA akan memberikan pengaruh negatif terhadap pencapaianderajat kesehatan.
Perkembangan Angka Kematian Balita di Kabupaten KaranganyarTahun 2008-2012 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 2.10Angka Kematian Anak Balita ( AKABA ) per 1.000 KH
Kab. Karanganyar Tahun 2008 s/d 2012
No Tahun Jumlah Anak BalitaMeninggal
AKABA
1. 2008 4 0,032. 2009 14 0,133. 2010 16 1,214. 2011 23 1,805. 2012 9 0,67
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karanganyar, Tahun 2013
2.1.3.5. Prevalensi Balita Gizi BurukGizi Buruk adalah gangguan kesehatan akibat kekurangan dan
atau ketidakseimbangan asupan zat gizi yang diperlukan untukpertumbuhan, aktivitas berfikir dan semua hal yang berhubungandengan pertumbuhan dalam kehidupan.
Di Kabupaten Karanganyar, prevalensi gizi buruk menunjukkankeadaan yang fluktuatif namun demikian prevalensi masih di bawahambang batas maksimal status gizi buruk di daerah yang di tetapkan (<1 %).
Perkembangan Prevalensi Gizi Buruk di Kabupaten KaranganyarTahun 2008-2012 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 2.11.Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kabupaten Karanganyar
Tahun 2010 – 2012
Noo
Tahun Jumlah Balita Prevalensi (%)1 2008 22 0,03
2 2009 30 0,06
3 2010 43 0,08
4 2011 22 0,04
5 2012 27 0,05Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karanganyar, Tahun 2013
2.1.3.6. Penyakit MenularKondisi yang ada di Kabupaten Karanganyar masih dalam batas
terkendali penyebarannya kecuali penyakit DBD dan HIV AIDS dapatdilihat pada tabel berikut.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-9
Tabel 2.12.Kondisi Penyakit Menular di Kabupaten Karanganyar
Tahun 2008 – 2012
No Tahun Prev. TBParu ( per100.000
penduduk )
Prev. HIVAIDS ( per100.000
penduduk )
Insiden RateDBD ( per100.000
penduduk )
Insiden RateMalaria (APIMalaria) per
1.000penduduk
1. 2008 47,7 0,47 55,3 0,0022. 2009 53,5 0,92 36,4 0,0063. 2010 52,65 3,92 57 0,0094. 2011 67,7 2,77 15,2 0,0115. 2012 67,2 4,17 8,3 0,012Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karanganyar, Tahun 2013
Perkembangan Penyakit HIV AIDS di Kab. Karanganyar tahun2008-2012 menunjukkan terjadinya peningkatan kasus secara terusmenerus. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya pengetahuanmasyarakat tentang pencegahan HIV AIDS secara tepat dankomprehensif serta pendampingan perubahan perilaku terhadap ODHAbelum dilakukan secara optimal.
Sedangkan untuk penyakit DBD ada kecenderungan mengalamipenurunan dibanding tahun 2008, ini menunjukkan peningkatan dalammanajemen pengendalian penyakit dengan melibatkan wargamasyarakat, dalam bentuk dikembangkannya metode gerakanpemberantasan sarang nyamuk di masyarakat yang terstruktur, rutindan berkesinambungan. Namun demikian masih perlu diwaspasaikarena penyakit ini sangat berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa(KLB).
Untuk pencegahan penyakit menular pada bayi terutama padapenyakit PD3I (Penyakit yang dapat ditanggulangi dengan Imunisasi)telah dilakukan secara intensif program pemberian imunisasi dasarpada bayi yang telah terlaksana secara terstruktur, intensif danberkesinambungan. Dibawah ini cakupan Imunisasi dasar lengkap padabayi tahun 2008 – 2012 Kab. Karanganyar seperti tabel di bawah ini :
Tabel 2.13.Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi
di Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 – 2012
No Tahun Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (% )
1 2008 95,42 2009 96,73 2010 90,64 2011 91,05. 2012 96,5
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karanganyar, Tahun 2013
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-10
2.1.3.7. Penjaminan Masyarakat MiskinMasyarakat miskin di Kabupaten Karanganyar telah diberikan
jaminan jika masyarakat mengalami sakit melalui 2 program yaituProgram Jaminan Kesehatan Masyarakat yang sumbernya disediakanoleh pemerintah pusat dan program jaminan kesehatan daerah bagimasyarakat miskin dan tidak mampu yang tidak tertera di dalamdatabase jamkesmas. Besarnya biaya yang disediakan oleh PemerintahDaerah Kabupaten Karanganyar dalam Program JAMKESDA selama 6tahun mengalami peningkatan yang signifikan sesuai dengan liputanpenjaminannya. Anggaran yang disediakan Pemerintah KabupatenKaranganyar sebagaimana tabel berikut ini :
Tabel 2.14.Penjaminan Masyarakat Miskin di Kabupaten Karanganyar
Tahun 2008-2013
No Tahun
JumlahAnggaranPelayanan
Dasar(Rp)
Jumlah AngaranPelayanan Rujukan
di RS (Rp)
Total AnggaranJAMKESDA
(Rp)
1 2008 0 53.260.200 53.260.2002 2009 1.000.000.000 100.000.000 1.100.000.0003 2010 250.000.000 150.000.000 400.000.0004 2011 556.940.000 192.750.000 7.489.690.0005. 2012 956.940.000 400.000.000 1.356.940.0006. 2013 5.000.000.000 1.395.000.000 6.395.000.000
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karanganyar, Tahun 2013
2.1.3.8. Penduduk Miskin
Tingkat kemiskinan di Kabupaten Karanganyar tahun 2011sebesar15,29 %. Pada periode tahun 2006 sampai dengan 2011mengalami penurunan, dari 18,69% menjadi 15,29%. Akan tetapi padatahun 2010 mengalami kenaikan dari 13,98 % tahun 2011 menjadi15,29% tetapi trend selama 5 tahun mengalami penurunan, dapatdilihat pada gambar 2.4.
Dilihat dari perkembangan jumlah penduduk miskin KabupatenKaranganyar dari tahun 2006 sebesar 148.600 jiwa sempat menurunsampai 113.693 jiwa (2010), meningkat di tahun 2011 menjadi 124.493jiwa tetapi secara trend selama 5 tahun terakhir mengalami penurunan,sebagaimana Gambar 2.3.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-11
Gambar 2.3. Analisis Tingkat Kemiskinan (%) KabupatenKaranganyar
Gambar 2.4. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan TingkatKemiskinan di Kabupaten Karanganyar
Program Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS) BPS tahun 2011menunjukkan jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) di KabupatenKaranganyar berdasarkan Basis Data Terpadu TNP2K sebanyak 65.683RTS. Perincian lebih lengkap banyaknya penduduk miskin menuruthasil PPLS 2011 TNP2K dapat dilihat dari tabel dibawah ini.
Tabel 2.15.Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) Kab. Karanganyar 2011
NamaKecamatan
Jumlah Rumah TanggaDesil 1 *) Desil 2 *) Desil 3 *) TOTAL
Jatipuro 927 839 813 2,579Jatiyoso 1,750 1,141 793 3,684Jumapolo 1,417 1,068 879 3,364Jumantono 1,552 1,463 1,543 4,558Matesih 1,100 1,097 1,147 3,344Tawangmangu 876 1,038 1,104 3,018Ngargoyoso 1,472 1,350 1,103 3,925Karangpandan 1,448 1,455 1,359 4,262Karanganyar 1,237 1,287 1,304 3,828Tasikmadu 1,021 1,363 1,636 4,020
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-12
NamaKecamatan
Jumlah Rumah TanggaDesil 1 *) Desil 2 *) Desil 3 *) TOTAL
Jaten 658 986 1,411 3,055Colomadu 674 797 1,117 2,588Gondangrejo 2,635 1,819 1,765 6,219Kebakkramat 1,257 1,496 1,572 4,325Mojogedang 2,608 2,086 1,862 6,556Kerjo 1,210 986 926 3,122Jenawi 1,201 1,049 986 3,236
TOTAL 23,043 21,320 21,320 65,683Sumber : Basis data terpadu TNP2K Tahun 2011
Persentase penduduk miskin Kabupaten Karanganyar pada tahun2011, apabila diperbandingkan terhadap Nasional dan Provinsi,persentase penduduk miskin Kabupaten Karanganyar berada diatasangka Nasional sebesar 12,36 persen dan dibawah Provinsi sebesar16,21 persen. Sebagaimana pada gambar 2.5. berikut:
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2012
Gambar. 2.5. Tingkat Kemiskinan (%) Kabupaten Karanganyardibandingkan dengan Tingkat Provinsi dan Nasional 2011
2.1.3.9. Indeks Pembangunan ManusiaIndeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu
indikator kinerja pembangunan untuk mengukur tiga dimensi pokokpembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasarpenduduk, yaitu angka Usia Harapan Hidup (UHH), capaian tingkatpendidikan (Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Melek Huruf),serta pengeluaran riil per kapita guna mengukur akses terhadapsumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak.Perkembangan IPM Kabupaten Karanganyar terus mengalami
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-13
peningkatan dari tahun ke tahun, secara rinci pada Tabel 2.16.
Tabel 2.16.IPM Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 – 2012
No Tahun I P M
1 2008 72,422 2009 73,493 2010 74,484 2011 75,485 2012 76,53
Sumber : BAPPEDA Kab. Karanganyar, Tahun 2012.
Adapun indikator pembentuk IPM secara lengkap dapat dijabarkansebagai berikut :1. Angka Harapan Hidup
Dalam kurun waktu Tahun 2008–2012, Angka Harapan Hidupdi Kabupaten Karanganyar selalu mengalami peningkatan dari 71,95pada tahun 2008 meningkat menjadi 72,15 pada tahun 2012. AHHKabupaten Karanganyar selama 5 tahun terakhir dapat dilihat padatable dibawah ini
Tabel 2.17.Perkembangan AHH Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 – 2012
No Tahun AHH
1 2008 71,952 2009 72,003 2010 72,054 2011 72,105 2012 72,15
Sumber : BAPPEDA Kab. Karanganyar, Tahun 2012.
2. Angka Melek HurufPerkembangan Angka Melek Huruf (AMH) di Karanganyar
cenderung meningkat dari sebesar 84,93% pada tahun 2008 menjadi88,98% pada tahun 2012. Perkembangan Angka Melek Huruf diKabupaten Karanganyar selama tahun 2008 – 2012 dapat dilihatpada Tabel 2.18.
Tabel 2.18.Perkembangan AMH Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 – 2012
No Tahun AMH (%)
1 2008 84,932 2009 86,253 2010 87,114 2011 87,975 2012 88,98
Sumber : BAPPEDA Kab. Karanganyar, Tahun 2012.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-14
3. Angka rata-rata lama sekolahAngka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Karanganyar
meningkat dalam kurun waktu 2008-2012 yaitu dari 7,06 tahunmenjadi 7,27 tahun. Perkembangan rata-rata lama sekolahKabupaten Karanganyar selama lima tahun terakhir dapat dilihatTabel 2.19.
Tabel 2.19.Perkembangan Rata – Rata Lama Sekolah Kabupaten Karanganyar
Tahun 2008 – 2012
No Tahun Rata – Rata Lama Sekolah (tahun)1 2008 7,062 2009 7,113 2010 7,164 2011 7,225 2012 7,27
Sumber : BAPPEDA Kab. Karanganyar, Tahun 2012.
2.1.3.10. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)Jumlah Penganggur dan Tingkat Pengangguran Terbuka di
Karanganyar selama periode tahun 2008 – 2012 terus mengalamifluktuatif tetapi pada trend menurun, yang mengindikasikan bahwasemakin meningkatnya angkatan kerja yang dapat terserap di pasarkerja, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.20.
Tabel 2.20.Jumlah Penganggur dan Tingkat PengangguranTerbuka (TPT) Karanganyar Tahun 2008–2012
No TahunJumlah
Penganggur(orang)
TPT (%)1 2008 25.700 5,702 2009 37.608 8,283 2010 30.321 6,624 2011 23.784 5,515 2012 25.642 5,79Sumber : BPS Kab. Karanganyar, Tahun 2012
2.1.4.Aspek Pelayanan Umum2.1.4.1. Fokus Layanan Urusan Wajib2.1.4.1.1. Pendidikana) Pendidikan Dasar
1) Angka Partisipasi SekolahCapaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada tiap
kelompok umur bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun. AngkaPartisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-15
Karanganyar Tahun 2008–2012 dapat dilihat pada Tabel 2.21.
Tabel 2.21.Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan
Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012
No JenjangPendidikan
Tahun2008 2009 2010 2011 2012
1 SD/MI (7-12 Tahun)dalam %
112,98 112,43 113,21 114,02 112,35
2SMP/MTs (13-15Tahun)dalam %
78,86 79,92 80,48 80,14 83,46
Sumber : Disdikpora Kabupaten Karanganyar, 2013
2) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia SekolahSelama kurun waktu 2008–2012 ketersediaan sekolah
untuk SMP/MTs tetap yaitu 99 buah sedangkan untuk SD/MIfluktuatif, sedangkan jumlah penduduk usia sekolah, jumlahnyamengalami fluktuasi, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.22.
Tabel 2.22.Jumlah Sekolah dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah
Kabupaten Karanganyar tahun 2008-2012
No UraianTahun
2008 2009 2010 2011 20121 Jumlah SD/MI 557 551 549 549 548
2Jumlah SMP/MTs 99 99 99 98 99
3Jumlah pendudukusia 7 s.d 12 th
69.952 69.611 69.818 69.211 69.818
4 Jumlah pendudukusia13 s.d 15 th
38.341 37.512 36.824 36.253 36.284
Sumber : Disdikpora Kabupaten Karanganyar, 2013
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolahmenunjukkan jumlah sekolah jenjang pendidikan tertentu per10.000 penduduk usia sekolah. rasio ini mengindikasikan sejauhmana ketersediaan sekolah sudah mampu menampung semuapenduduk usia sekolah. Kondisi tahun 2008-2012 menunjukkanbahwa jumlah SMP/MTs relatif kurang memadai, karenaidealnya mencapai rasio lebih dari 50,00. Gambaranselengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.23.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-16
Tabel 2.23.Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap 10.000 Jumlah Penduduk
Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten KaranganyarTahun 2008-2012
No UraianTahun
2008 2009 2010 2011 20121 Rasio SD/MI per 10000
penduduk Usia 7 – 12 tahun 79,62 79,15 78,63 79,32 78,49
2 Rasio SMP/MTs per 10000penduduk Usia 13 – 15tahun
25,82 26,39 26,88 27,03 27,28
Sumber : Disdikpora Kabupaten Karanganyar, 2013
Sedangkan Kondisi Prasarana dan Sarana Ruang KelasSD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Karanganyar Tahun 2012secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.24.
Tabel 2.24.Data Kondisi Prasarana dan Sarana Ruang Kelas
Kabupaten Karanganyar Tahun 2012
No UraianKondisi Ruang Kelas Tahun 2012
Baik RusakRingan
RusakSedang
RusakBerat Jumlah
1. Ruang Kelas SD/MI 2.696 432 196 139 3.463
2. Ruang kelasSMP/MTs 902 96 80 59 1137
Sumber : Disdikpora Kabupaten Karanganyar, 2013
3) Rasio Guru terhadap MuridRasio guru terhadap murid adalah jumlah guru per
10.000 jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan. Rasio iniselain mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar jugamengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapaikualitas pembelajaran.
Selama kurun waktu Tahun 2008-2012 rasioketersediaan guru terhadap murid SD/MI di Kab. Karanganyarcenderung meningkat kecuali pada tahun 2009. Demikian jugauntuk jenjang SMP/MTs rasio guru terhadap murid pada kurunwaktu yang sama juga membaik kecuali pada tahun 2011,Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.25.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-17
Tabel 2.25.Rasio Guru dan Murid Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012
NoJenjang
PendidikanTahun
2008 2009 2010 2011 2012I SD/MI
Jumlah guru 5 155 5 842 5 447 5 474 5 427Jumlahmurid
81 507 81 624 81 518 81 372 79 744Rasio 63,24 71,57 66,82 67,27 68,05
II SMP/MTsJumlah guru 2 739 2 911 2 902 2 862 2 869Jumlahmurid
36 939 36 456 35 515 35 294 36 352Rasio 74,14 79,85 81,71 81,09 78,92
Sumber : Disdikpora Kabupaten Karanganyar, 2013
4) Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rataRasio guru/murid per kelas rata-rata adalah perbandingan
antara jumlah guru per kelas dengan jumlah murid dalamsatuan pendidikan tertentu, rasio guru/murid per kelas rata-ratauntuk jenjang SD/MI capaiannya kurang baik ditunjukkandengan menurunnya rasio dari 18,70 pada Tahun 2008 menjadi18,52 pada Tahun 2012. Pada kurun waktu yang sama untukjenjang SMP/MTs capaiannya baik dikarenakan meningkat dari9,58 menjadi 11,75 Gambaran selengkapnya dapat dilihat padaTabel 2.26.
Tabel 2.26.Rasio Guru dan Murid Jenjang SD/MI dan SMP/MTs
Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012
Jenjang PendidikanTahun
2008 2009 2010 2011 2012
SD/MI
Jumlah kelas 3 591 3 434 3 511 3 526 3 556
Rasio guru/murid per kelas rata-rata 18,70 17,88 18,28 18,36 18,52
SMP/MTsJumlah kelas 1 035 1 059 1 093 1 137 1 269
Rasio guru/murid per kelas rata-rata 9,58 9,80 10,12 10,52 11,75
Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar, 2013
b. Pendidikan Menengah1) Angka Partisipasi Sekolah
Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada jenjangpendidikan menengah relatif rendah. APS penduduk usia 16-18tahun pada Tahun 2008 sebesar 9,94 persen, meningkat menjadi10,61 persen pada Tahun 2012. Walaupun meningkat namuncapaian tersebut termasuk kategori rendah.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-18
2) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia SekolahSelama kurun waktu 2008–2012 ketersediaan
SMA/SMK/MA menga- lami peningkatan, sedangkan untukjumlah penduduk usia sekolahyang perkembanganmengalamipenurunan, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.27.
Tabel 2.27.Jumlah Sekolah dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah SMA/SMK/MA
Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012
No UraianTahun
2008 2009 2010 2011 2012
1 Jumlah SMA/ SMK/MA 51 50 51 49 49
2 Jumlah pendudukusia 16-18 th 51.277 51.731 51.980 52.090 37.686
3 Rasio SMA/SMK/MA per10.000 penduduk Usia16 –18 tahun
9,94 9,66 9,81 9,40 10,61
Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar, 2013
Berdasarkan data di atas rasio ketersediaan sekolah untukjenjang pendidikan menengah mengalami peningkatan yaitu dari9,94 pada Tahun 2008 menjadi 10,61 per 10.000 penduduk usia16 -18 tahun pada Tahun 2012. Rasio ideal untuk jenjangpendidikan ini adalah mendekati angka 30 sehingga kondisitersebut belum ideal.
3) Rasio Guru terhadap MuridRasio guru terhadap murid adalah jumlah guru per
10.000 jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan. Rasio inimengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga mengukurjumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutupembelajaran. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel2.28.
Tabel 2.28.Rasio Guru terhadap Murid SMA/SMK/MA Kabupaten Karanganyar
Tahun 2008-2012
NoJenjang
PendidikanSMA/SMK/MA
Tahun
2008 2009 2010 2011 20121 Jumlah guru 1.772 1.887 1.876 1.955 1.3602 Jumlah
murid21.782 21.873 21.813 22.502 22.865
3 Rasio (%) 81,35 86,27 86,00 86,88 59,48Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar,2013
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-19
Sedangkan Kondisi Prasarana dan Sarana Ruang KelasSMA/MA/ SMK di Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 secararinci dapat dilihat pada table 2.29.
Tabel 2.29.Data Kondisi Prasarana dan Sarana Ruang Kelas Tahun 2012
No Uraian
Kondisi Ruang Kelas Tahun2012
Baik RusakRingan
RusakBerat Jumlah
1. Ruang KelasSMA/MA/SMK
712 52 14 778
Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar, 2013
c. Angka KelulusanAngka lulus menunjukkan tingkat kelulusan siswa dalam
menyelesaikan pendidikan pada masing-masing jenjangpendidikan. Capaian Angka Lulus pada Tahun 2008-2012mengalami peningkatan di semua jenjang pendidikan, kecualiSMA/SMK/MA sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.30.
Tabel 2.30.Angka Lulus SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA
Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012
No JenjangTahun
2008 2009 2010 2011 20121 SD/MI/SDLB 13.144 12.549 12.243 12.503 12.7622 SMP/MTs/SMPL
B11.561 11 876 11.253 12.772 11.072
3 SMA/SMK/MA 6.656 6 943 6.185 6.702 6.704Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar,2013
Terkait dengan nilai ujian akhir nasional, terlihat bahwahasil nilai ujian akhir nasional untuk jenjang pendidikan dasardan menengah di Kabupaten Karanganyar bersifat fluktuatif,sebagaimana terlihat pada Tabel 2.31.
Tabel 2.31.Nilai Ujian Akhir Nasional
SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA di Kabupaten Karanganyar
No JenjangTahun200
82009 2010 2011 2012
1 SD/MI/SDLB 6,58 7,14 6,91 7,46 8,542 SMP/MTs/SMPL
B5,96 6,42 7,14 6,89 6,83
3 SMA/SMK/MA 7,50
7,68 7,14 7,74 7,31Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar, 2013
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-20
d. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4Kualitas pendidik salah satunya ditunjukkan melalui
indikator kualifikasi S1/D4 pendidik. Selama kurun waktuTahun 2008-2012, persentase pendidik yang memiliki kualifikasiS1/D4 di berbagai jenjang pendidikan mengalami peningkatan,sebagaimana tertera pada Tabel 2.32.
Tabel 2.32.Persentase Pendidik Berkualifikasi SI/D4 Kabupaten Karanganyar
Tahun 2008-2012
No JenjangTahun
2008 2009 2010 2011 20121 Pendidik PAUD
berkualifikasi S1/D4 - - - 216 225
2 Pendidik SD/MI/SDLBberkualifikasi S1/D4 1.748 2.457 2.987 3.503 3.942
3 PendidikSMP/MTs/SMPLBberkualifikasi S1/D4
2.363 2.534 2.588 2.596 2.682
4 Pendidik SMA/SMK/MAberkualifikasi S1/D4 1.604 1.603 1.746 1.816 1.255
Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar, 2013
2.1.4.1.2. Kesehatana) Penyediaan Fasilitas Kesehatan.
Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakatdi Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu tahun 2008 – 2012mengalami peningkatan, khususnya yang disediakan dandiselenggarakan oleh masyarakat termasuk swasta. Fasilitaspelayanan yang tersedia di Kab. Karanganyar terdiri dari Puskesmasdan jaringannya yang dimiliki oleh pemerintah, balai pengobatan danrumah bersalin yang dimiliki oleh swasta serta pelayanan tenagaprofesi mandiri. Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatanterhadap masyarakat yang sakit perlu kelengkapan fasilitaspelayanan kesehatan tingkat rujukan yang terdiri dari RS Umumdan RS Khusus. Fasilitas kesehatan yang ada di Kab. Karanganyar,selengkapnya dapat dilihat seperti pada Tabel 2.33.
Tabel 2.33.Fasilitas Kesehatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012
TahunRumah sakit
Puskesmas PuskesmasPembantu
RumahBersalinswasta
BalaiPengobatan
swastaUmum Khusus Jumlah2008 5 1 6 21 57 28 31
2009 5 1 6 21 57 24 332010 6 1 7 21 57 25 422011 6 2 8 21 57 24 422012 6 2 8 21 57 17 25Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar, 2013
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-21
a. Penyediaan Tenaga KesehatanTenaga kesehatan yang ada di dimiliki Kabupaten
Karanganyar meliputi tenaga medis (dokter spesialis, dokter umumdan dokter gigi), tenaga keperawatan (perawat dan bidan) dantenaga penunjang medis. Rasio tenaga medis terhadap pendudukyang ada di Kab. Karanganyar dalam kurun waktu lima tahunmasih belum memenuhi standar ideal yang ditetapkan olehpemerintah yaitu 30 dokter per 100.000 penduduk (kondisi diKabupaten Karanganyar Tahun 2012 baru mencapai 24 dokter per100.000 penduduk). Dokter gigi standarnya 11 per 100.000penduduk (Kab. Karanganyar tahun 2012 baru mencapai 4 per100.000 penduduk). Dokter spesialis standarnya 6 per 100.000penduduk (Kab. Karanganyar tahun 2012 baru mencapai 4 per100.000 penduduk). Tenaga keperawatan masih kurang, dimanakondisi ideal untuk perawat yaitu sebesar 158 per 100.000penduduk (ratio perawat terhadap penduduk Tahun 2012 barumencapai 67 per 100.000). Sedangkan ratio kondisi yang idealuntuk bidan sebesar 75 per 100.000 penduduk (ratio bidanterhadap penduduk di Kab. Karanganyar tahun 2012 sebesar 68per 100.000 penduduk).
Tabel 2.34.Tenaga Medis Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012
Tahun
DOKTER SPESIALIS DOKTER UMUM DOKTER GIGI
JumlahRatio per100.000
pendudukJumlah
Ratio per100.000
pendudukJumlah Ratio per
100.000penduduk
2008 58 7 84 10 32 42009 52 6 131 15 38 42010 42 5 105 12 37 42011 42 5 106 12 36 42012 37 4 202 24 37 4Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karanganyar, 2013
Tabel 2.35.Tenaga Non Medis Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012
TahunBIDAN PERAWAT
JumlahRatio per100.000
pendudukJumlah
Ratio per100.000
penduduk2008 255 29 384 442009 425 49 485 562010 575 65 455 522011 575 63 401 442012 558 67 569 68
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karanganyar, 2013
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-22
b. Jangkauan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Persalinan.Jangkauan pelayanan yang menjadi sasaran prioritas di
masyarakat di Kabupaten Karanganyar, mencakup: ibu hamil, ibunifas dan bayi. Selama kurun waktu l5 (lima) tahun, kondisipelayanan tersebut di Kab. Karanganyar masih fluktuatif.Gambaran selengkapnya, dapat dilihat pada Tabel 2.36.
Tabel 2.36.Jangkauan Pelayanan Kesehatan Kabupaten Karanganyar
Tahun 2008-2012
TahunCakupan K1 Ibu
HamilCakupan K4Ibu Hamil
Persalinan olehTenaga
KesehatanJumlah (%) Jumlah (%) Jumlah (%)
2008 14.289 101,93 13.514 96,33 13.010 97,292009 11.987 84,50 11.246 79,28 10.757 79,562010 13.885 95,54 13.577 93,42 12.693 91,512011 14.658 97,90 13.890 92,80 13.169 92,202012 15.212 98,30 13.981 91,91 13.331 95,00
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar, 2013
2.1.4.1.3. Pekerjaan UmumUrusan Pekerjaan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah
Kabupaten Karanganyar meliputi urusan jalan dan jembatan, sumberdaya air, air bersih, sanitasi, dan persampahan.a) Jalan dan Jembatan
Kondisi jalan dan jembatan sangat berpengaruh terhadapkegiatan masyarakat di segala bidang. Hingga tahun 2013, totalpanjang jalan di wilayah Kabupaten Karanganyar sepanjang1.797,14 km, yang terdiri dari jalan nasional sepanjang 17,5 km,jalan Provinsi 85,3 km, dan jalan kabupaten sepanjang 871,32 kmserta jalan desa sepanjang 823,02 km (dengan kondisi aspal 381,51km dan hotmix 441,51 km). Sementara itu, jumlah jembatan diKabupaten Karanganyar sebanyak 203 buah dengan total panjang1.737,10 meter.
Di lain pihak, saat ini sedang dilaksanakan pembangunan jalantol ruas Solo-Mantingan sepanjang sekitar 9 km, yang terdapat diKecamatan Colomadu (Desa Ngasem dan Klodran), KecamatanGondangrejo (Desa Wonorejo, Jatikuwung, Jeruksawit, danKarangturi), dan Kecamatan Kebakramat (Desa Kemiri, Kebak, Waru),dengan inlet-out let terdapat di Desa Ngasem (intechange Kartosuro),di Desa Klodran (intechange Solo), dan Desa Kemiri (interchangeKaranganyar).
Dalam rangka mengakses inlet-outlet jalan tol tersebut makabeberapa ruas jalan perlu ditingkatkan kemampuan jalannya, yaitu:Jalan Adisumarmo, Jalan Ruas Malangjiwan-Ngasem (Colomadu) dan
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-23
Jalan Ruas Bejen-Tasikmadu-Kebakramat.Kondisi jalan di Kabupaten Karanganyar secara umum sudah
cukup baik. Sampai dengan Tahun 2013, jalan rusak di KabupatenKaranganyar sepanjang 238 Km, sehingga total jalan yang telahmemenuhi kriteria kondisi baik dan sedang sepanjang 615 Km. Makapersentase pelayanan kondisi ruas jalan di wilayah KabupatenKaranganyar adalah sebesar 64,5 persen telah melampaui standarpelayanan yang diterapkan Kementerian Pekerjaan Umum sebesar 60persen.
b) Sumber Daya AirLuas area layanan irigasi di kabupaten Karanganyar sebesar
18.880 ha, dimana area irigasi yang dalam kondisi baik sebesar14.350 ha sedangkan yang dalam kondisi rusak sebesar 4.531 ha.Sehingga pelayanan dalam kondisi baik mencapai 76 persen. Kondisijaringan irigasi baik tersebut adalah untuk mendukung peningkatanproduksi beras. Untuk pengelolaan area irigasi maka dibagi dalamdaerah-daerah irigasi. Daerah Irigasi yang ada di kabupatenKaranganyar sesuai data di Kementerian PU adalah sebanyak 308Daerah Irigasi.
c) Air Bersih, Sanitasi, Persampahan dan Drainase1) Air Bersih
Cakupan pelayanan air bersih Kabupaten Karanganyarsampai tahun 2012 untuk perkotaan mencapai 82,00 persen, danpedesaan mencapai 76,50 persen. Data selengkapnya dapatdilihat pada Tabel 2.37.
Tabel 2.37.Cakupan Pelayanan Air Bersih Kabupaten Karanganyar
Tahun 2008-2012
No Uraian Tahun2008 2009 2010 2011 2012
1 Air Bersih Perkotaan(%) 74,80 76,30 78,60 80,00 82,002 Air Bersih Perdesaan(%) 71,60 72,20 73,80 75,00 76,50
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karanganyar, 2013
2) SanitasiPelayanan IPLT yang ada di Kaliboto digunakan untuk
seluruh wilayah Kabupaten Karanganyar, namun selama iniwilayah yang memanfaatkan jasa penyedotan tinja untuk di olah diIPLT Kaliboto masih sangat terbatas, yaitu di perkotaanKaranganyar. Data Cakupan Pelayanan Sanitasi KabupatenKaranganyar dapat dilihat pada Tabel 2.38.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-24
Tabel 2.38.Cakupan Pelayanan Sanitasi Kabupaten Karanganyar
Tahun 2008-2012
No Uraian Tahun2008 2009 2010 2011 2012
1 Sanitasi (%) 48,2 49,0 50,2 53,0 55,0Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karanganyar, 2013
3) PersampahanPenanganan sampah terangkut di Kabupaten Karanganyar
sudah cukup baik, dimana proses pengelolaan sampah padatingkat rumah tangga hingga TPS serta pengiriman ke TPA di desaSukosari Kecamatan Jumantono sudah dilakukan dengan baik.Dengan adanya pelayanan sampah yang tertangani oleh DinasKebersihan dan Pertamanan Kab. Karanganyar. Produksi sampahyang terlayani di 6 Kecamatan terlayani 400 m3 per hari, terangkut294 m3 (yang terangkut 72 persen dari total timbunan sampah 6kecamatan).
4) Drainase.Jaringan drainase Kabupaten Karanganyar banyak
memanfaatkan kondisi topografis dengan kelerengan yangmemungkinkan pembuangan air kotor mengalir ke sungai yangada. Sistem drainase pada umumnya menggunakan sistemsetempat dengan pelayanan secara individual dan komunal.Limbah rumah tangga menggunakan sistem saluran pembuanganair limbah yang kemudian dialirkan ke saluran drainase.
Tabel 2.39.Data Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Drainase Kabupaten Karanganyar tahun 2008-2012
Tahun Target (%) Realisasi(%)
2008 36 372009 38 392010 40 412011 42 432012 44 45
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karanganyar, 2013
d) Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang diterbitkan dari BPPTIzin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang diterbitkan dari BPPT
Kabupaten Karanganyar adalah tahun 2008 sebanyak 38, tahun2009 sebanyak 113, tahun 2010 sebanyak 65, tahun 2011 sebanyak24, tahun 2012 sebanyak 68.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-25
2.1.4.1.4. PerumahanDalam rangka memenuhi kebutuhan pokok masyarakat akan
tempat tinggal, maka Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakanurusan perumahan. Data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang perluditangani di Kabupaten Karanganyar, selengkapnya dapat dilihat sepertipada Tabel 2.40.
Tabel 2.40.Data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Karanganyar
Tahun JumlahRTBLH(unit) Tahun Jumlah
RTBLH(unit)2008 15.183 2011 14.8232009 15.183 2012 14.6142010 14.978
Sumber : BPS Kab. Karanganyar, 2009-2013 (diolah)
Berdasarkan data di atas menunjukkan jumlah RTBLHyang harusditangani masih berjumlah banyak, meskipun sudah banyak usahayang dilakukan untuk mengurangi RTLH. Tahun 2010 hingga tahun2013 telah dilaksanakan perbaikan RTBLHsebanyak 359 unit rumah,sehingga hingga akhir tahun 2012 jumlah RTBLHyang masih perluditangani sebanyak 14.614 unit.
2.1.4.1.5. Penataan RuangAspek pelayanan umum pada urusan penataan ruang dapat
diindikasikan dengan telah diterbitkannya Rencana Tata RuangWilayah (RTRW) Kabupaten Karanganyar tahun 2013 - 2032, yangselanjutnya dijabarkan dalam rencana rinci berupa rencana tata ruangkawasan strategis Kabupaten dan rencana detail tata ruang (RDTR)kecamatan. Dokumen tersebut dijadikan pedoman oleh pemerintahkabupaten dan masyarakat dalam implementasi rencana pembangunan,termasuk untuk pengendalian pemanfaatan ruang sesuai denganperuntukannya. Sampai dengan Tahun 2013, pasca ditetapkannyaRTRW Kabupaten Karanganyar, telah tersusun 6 (enam) DokumenRencana Detail Tata Ruang (RDTR) kecamatan yang selanjutnya nantiharus mendapatkan legalitas dalam bentuk perda. Dilihat dari strukturdan pola ruang dalam rangka pengembangan kabupaten Karanganyar,berdasarkan sistem perkotaan maka kota yang merupakan pusatkegiatan lokal (PKL) adalah kota Jaten, Karanganyar dan Tawangmangu.Sedangkan Colomadu ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal Promosi(PKLP).
Berdasarkan Pola Ruang, pembagian wilayah dapat dirinci kedalam: Kawasan Lindung dan Kawasan Budi daya. Kawasan Lindung diKabupaten Karanganyar seluas 45.073 ha. Sedangkan sisanyamerupakan Kawasan Budi Daya, yang terdiri dari: Kawasan Pertanian,Hutan Produksi, Hutan Rakyat, Perikanan, Pertambangan, Industri,Pariwisata, dan Permukiman.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-26
Dari aspek pengendalian tata ruang, kondisi hingga Tahun2013, dapat dilihat bahwa tingkat kesesuaian pemanfaatan ruangdengan rencana tata ruang sebesar 65 persen. Hal ini menunjukkanmasih kurang optimalnya implementasi rencana tata ruang, yangdisebabkan antara lain masih adanya perijinan yang belum efektifdan efisien. Selain itu, sosialisasi pada tingkat masyarakat masih belumoptimal sehingga banyak masyarakat yang melaksanakan pembangunantanpa disertai dengan perangkat perijinan.
2.1.4.1.6. Perencanaan PembangunanPerencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses
penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsurpemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan danpengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkankesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalamjangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah sebagai satukesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasionaldilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.
Selama kurun waktu tahun 2008 – 2012, Kinerja Urusan WajibPerencanaan Pembangunan Kabupaten Karanganyar, antara lain dibidang kerjasama perencanaan pembangunan yaitu terselenggaranyaforum kerjasama antar daerah di dalam forum Subosukawonosraten(Surakarta – Boyolali – Sukoharjo – Karanganyar – Sragen - Klaten),Karismapawirogo (Karanganyar- Ngawi – Magetan - Pacitan-Wonogir -Ponorogo). Dengan kerja sama tersebut maka perencanaanpembangunan dalam skala regional dapat disinergikan dalam artidapat saling menguntungkan antar daerah dan mengatasi kemungkinanpermasalahan yang ada di perbatasan.
Untuk menjamin terciptanya perencanaan pembangunan yangkonsisten dan berkelanjutan serta sebagai dasar penyusunandokumen penganggaran, telah disusun dokumen perencanaanpembangunan secara periodik untuk kurun waktu tertentu :1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), sebagai dokumen
perencanaan pembangunan dua puluh tahunan telahditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten KaranganyarNomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025.
2) Dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan yangberupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) telahditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahKabupaten Karanganyar Tahun 2009-2013.
3) Sedangkan dokumen perencanaan pembangunan tahunanditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Bupati, yaitu berupaRencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-27
2.1.4.1.7. PerhubunganUrusan perhubungan merupakan urusan yang berkaitan dengan
mobilitas barang dan jasa. Pelayanan urusan perhubungan diKabupaten Karanganyar berupa perhubungan darat, yang meliputi:angkutan darat dan angkutan kereta api. Untuk angkutan darat diKabupaten Karanganyar berupa terminal tipe B ada 3 buah ( terminalMatesih dan Tawangmangu dan Karanganyar), terminal tipe C ada 8buah (Karangpandan, Tuban, Jungke, Jumapolo, Jatipuro, Jambangan,Jenawi dan Kemuning). Sedangkan untuk angkutan kereta api, diKabupaten Karanganyar terdapat 3 stasiun kereta api, yaitu stasiunPalur, Kalioso, dan Kemiri. Ketiga stasiun ini belum dapat memberikanpelayanan yang optimal kepada masyarakat, mengingat sementara iniketiganya bukan sebagai tujuan perjalanan.
Fasilitas perlengkapan jalan di Kabupaten Karanganyar,antara lain terdiri rambu lalu lintas, Rambu Pendahulu Penunjuk Jalan(RPPJ), Alat Penunjuk Isyarat Lalu Lintas (APILL), guardrail, dan markajalan. Data Rambu-rambu Lalu Lintas yang tidak berfungi dankebutuhan rambu lalu-lintas Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.41.
Tabel 2.41.Data Rambu-rambu Lalulintas Kabupaten Karanganyar
Tahun 2008-2012
Tahun Tidak berfungsi(Rusak)
Kebutuhan(unit/meter)
2008 55 unit 600 unit2009 62 unit 600 unit2010 62 unit 251 unit2011 81 unit 325 unit2012 52 unit 229 unit
Sumber : Dishubkominfo Kabupaten Karanganyar, 2013
2.1.4.1.8. Lingkungan HidupKualitas lingkungan hidup di Kabupaten Karanganyar dapat
ditunjukkan melalui penerapan dan pencapaian target SPM BidangLingkungan Hidup, yaitu pengendalian pencemaran air, pengendalianpencemaran udara dari sumber tidak bergerak, tindak lanjut terhadappengaduan kasus lingkungan hidup dan informasi penetapankerusakan lahan/tanah untuk produksi biomassa.
Kondisi kualitas air sungai di Kabupaten Karanganyar saat inisudah mengalami penurunan kualitas air yang berakibat padapercemaran air. Hal ini ditunjukan dengan adanya beberapa parameterkunci yang melebihi baku mutu antara lain Biological Oxygen Demand(BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), Total Suspended Solid (TSS)dan Fosphat.
Kondisi kualitas udara ambien di Kabupaten Karanganyar,berdasarkan pengukuran di 17 (tujuhbelas) Kecamatan, dengan titik
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-28
sampel pada 4 (empat) lokasi pengukuran yakni Kawasan perumahan(pemukiman di Jaten), Kawasan Industri (Kebakkramat) dan KawasanPadat Lalu Lintas Jalan depan pertigaan Palur/Polsek Jaten dankawasan perdagangan dan perkantoran Depan Rumah Dinas Bupati,menunjukan bahwa nilai Total Partikel Debu (TSP) melebihi batasambang baku mutu, sementara nilai SO2, NO2 dan CO masih di bawahbaku mutu udara ambien.
Selama 4 (empat) tahun terakhir jumlah kasus pengaduan akibatdugaan pencemaran/kerusakan lingkungan sebanyak 32 kasus dansemuanya dapat ditangani, pengaduan tersebut yaitu 8 kasus padatahun 2009, 12 kasus tahun 2010, 5 kasus tahun 2011 dan 7 kasuspada tahun 2012 yang semuanya dapat diselesaikan dengan dilakukanklarifikasi di lapangan dan pembinaan. Sedang sungai di kabupatenkaranganyar yang sudah dilakukan analisa kualitas airnya sebanyak 4sungai yaitu sungai Sroyo, sungai Ngringo, sungai Siwaluh dan sungaiPengok.
Terkait dengan fenomena perubahan iklim yang diakibatkan olehemisi Gas Rumah Kaca (GRK), di Kabupaten Karanganyar belumterpantau dikarenakan belum adanya penelitian/uji yang disebabkanbelum tersedianya prasarana/laboratorium pengujian Gas RumahKaca.
Kabupaten Karanganyar telah memiliki Ruang Terbuka Hijau(RTH) yang dimanfaatkan sebagai ruang Publik seluas 138.326,58 m2yang terdiri atas taman kota dan taman trotoar. Taman Kota tersebardi berbagai tempat di kota Karanganyar sebanyak 38 lokasi dengantotal luas 112.812,26 m2. Sedangkan RTH yang berupa taman trotoarsebanyak 22 lokasi dengan luas 26.014,32 m2. Total luas RTH Kab.Karanganyar jika dibandingkan dengan luas perkotaan/ urban areatelah mencapai 28,29 persen.
2.1.4.1.9. PertanahanPelayanan umum kepada masyarakat di urusan pertanahan,
bertujuan untuk mempertahankan kelestarian lahan dan lingkungan.Beberapa hal yang dilakukan antara lain dengan memberikan insentifkepada masyarakat dalam rangka mempertahankan lahan pertanian,serta memberikan sertifikat tanah masyarakat yang berada di kawasanlindung dan lahan sawah irigasi teknis.
Dalam upaya meningkatkan keberdayaan masyarakat, salahsatunya dilakukan dengan memberikan stimulan berupa sertifikasitanah bagi masyarakat. Sekaligus dalam upaya mendukung ketahananpangan dan mempertahankan fungsi lahan/kawasan lindung, lokasiditentukan di kawasan lahan sawah dan kawasan lindung. Gambaranalih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, selengkapnya dapatdilihat pada Tabel 2.42.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-29
Tabel 2.42.Perkembangan Alih Fungsi Lahan Dari Pertanian ke Non Pertanian
Tahun 2008-2012
Tahun Pertanian(Ha)
NonPertanian
(Ha)
AlihFungsi
(Ha)2008 22.474,91 54.903,73 3,652009 22.465,11 54.913,53 9,802010 22.459,80 54.917,84 4,312011 22.130,32 55.248,32 330,482012 22.562,45 54.816,19 432,13
Sumber : Setda KabupatenKaranganyar (Bag Pemerintahan Umum), 2013
Sedangkan data Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di KabupatenKaranganyar yang diterbitkan oleh BPPT Kabupaten Karanganyarselama Tahun 2008-2012 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.43dibawah ini.
Tabel.2.43.Jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Rumah
Tinggal (Rumah, Perumahan, Villa) Tahun 2008-2012
Tahun Jumlah Izin2008 4482009 3752010 6412011 7252012 656
Sumber : BPPT Kabupaten Karanganyar, 2013
2.1.4.1.10. Kependudukan dan Catatan Sipila) Rasio/Persentase penduduk ber KTP
Kepemilikan KTP bagi penduduk wajib KTP di KabupatenKaranganyar dari Tahun 2008-2012 kondisinya fluktuatif, cenderungnaik. Kenaikan persentase tersebut salah satunya didukung olehkebijakan penerapan E-KTP oleh pemerintah. Meskipun demikiantingkat kepemilikan KTP sampai dengan tahun 2012 sebanyak582.694 dari 592.372 wajib KTP (98 persen), Gambaranselengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.4.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-30
Tabel. 2.44.Rasio/Persentase penduduk ber KTP di Kabupaten Karanganyar
Tahun 2008-2012
No DataKependudukan
2008 2009 2010 2011 2012
ManualKecamatan
SIAK On-lineValidasi
Kep.Mendagri
1. Jumlah Penduduk 865.580 870.140 962.723 980.375 744.965Jml. Penduduk laki-laki
450.576 435.636 481.987 490.825 387.790
Jml. PendudukPerempuan
415.004 434.504 480.736 489.550 357.175
2. Wajib KTP 688.481 691.807 765.426 779.62 592.3723. Persentase Tk.
Kepemilikan KTP 90% 92% 95% 96% 98%
Sumber : Disdukcapil Kabupaten Karanganyar, 2013
b) Jumlah Pemohon Akta KelahiranJumlah Pemohon Akte Kelahiran di Kabupaten Karanganyar
dari Tahun 2008–2012 relatif mengalami peningkatan. Gambaranselengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.45.
Tabel 2.45.Jumlah Pemohon Akta Kelahiran Kabupaten Karanganyar
Tahun 2008-2012
TahunJumlah Pemohon Akta Kelahiran Jumlah
KelahiranUmum TerlambatPencatatan
DISP
2008 9.887 10.286 2.433 13.0422009 9,085 16.540 - 10.7782010 9.092 19.439 - 10.9452011 10.773 12.459 - 11.0932012 11.735 3.049 - 12.742
Sumber : Disdukcapil Kabupaten Karanganyar, 2013
c) Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)Dalam rangka mengoptimalkan dan memberikan pelayanan
administrasi kependudukan kepada masyarakat, telahdikembangkan SIAK secara online dari 17 Kecamatan se KabupatenKaranganyar pada bulan Juni 2011 yang disertai denganpeningkatan kualitas sumber daya aparatur dan ketersediaanperalatan infrastruktur pendukung.
2.1.4.1.11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anaka) Pengarusutamaan Gender (PUG) di Karanganyar
Dalam rangka mewujudkan kebijakan, program dan kegiatanresponsif gender di Kabupaten Karanganyar, secara sistematis telahdilakukan langkah-langkah mengintegrasikan perspektif genderke dalam dokumen perencanaan mulai dari RPJMD, Renstra SKPDdan Renja SKPD.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-31
b) Kebijakan Perlindungan Hak PerempuanBerbagai kebijakan telah disusun dalam rangka meningkatkan
kualitas layanan perlindungan hak perempuan antara lainperlindungan bagi korban kekerasan yaitu Peraturan DaerahKabupaten Karanganyar Nomor 20 Tahun 2009 tentangPenyelenggaraan Perlindungan bagi Korban Kekerasan BerbasisGender di Kabupaten Karanganyar dan Peraturan Bupati KabupatenKaranganyar Nomor 29 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaanperda nomor 20 tahun 2009.
c) Kebijakan Penanganan Tenaga Kerja di Bawah UmurSelama kurun waktu 2009 – 2012, jumlah anak yang
terlibat dalam pekerjaan terburuk bagi anak masih tinggi bekerjadi berbagai sektor. Hal tersebut disebabkan karena kemiskinan, danbudaya konsumtif akibat pengaruh globalisasi teknologi. Sesuaidengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003yang mengamanatkan bahwa anak-anak yang terlibat dalampekerjaan terburuk perlu mendapatkan perlindungan.
d) Produk Hukum dan Kebijakan Daerah Tentang Kesejahteraan danPerlindungan Anak serta Responsif Anak Skala Kabupaten
Tahun 2013 telah disusun Kesepakatan Bersama AntaraPemerintah Kabupaten Karanganyar dengan DPRD tentangPenyelenggaraan Pembangunan Kabupaten Karanganyar Layak Anak(KLA).
e) Rasio Program dan Kegiatan dan Anggaran Responsif Gender diSKPD Kabupaten.
Pemerintah Kabupaten Karanganyar telahmengimplementasikan kebijakan PUG sejak Tahun 2009 melaluibimbingan teknis Program Pembangunan Responsif Gender (PPRG)ke semua perencana program, kegiatan dan anggaran di semuaSKPD yang telah dilaksanakan sejak tahun 2009-2013. Pada tahun2013 telah dilaksanakan bimbingan teknis PPRG untuk kelurahandan desa.
f) Persentase Perempuan Bekerja di PemerintahanPersentase perempuan yang bekerja di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Karanganyar relatif sudah cukup besar dimana padatahun 2011 adalah sebesar 47,83 persen. Jumlah pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar sejumlah 12.521orang pegawai sedangkan yang berjenis kelamin perempuansejumlah 5.990 orang.
g) Persentase Keterwakilan Politik Perempuan di DPRD
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-32
Keterwakilan politik perempuan merupakan salah satuindikator dalam pencapaian Indeks Pemberdayaan Gender (IPG).Persentase keterwakilan perempuan dalam politik di DPRDKabupaten Karanganyar dalam kurun waktu 2008-2012mengalami peningkatan dari 12,50 persen menjadi 15,38 persen.Meskipun ada peningkatan namun belum cukup memenuhi standarpemberdayaan gender yang 30 persen perwakilan perempuan dilembaga legislatif.
h) Rasio Kabupaten/Kota Menuju Kota Layak AnakDalam mendukung pelaksanaan pengembangan Kabupaten
Layak Anak telah dilakukan sosialisasi, advokasi dan fasilitasi GugusTugas dan Deklarasi Kabupaten Layak Anak dan telah terbentukForum Anak Kabupaten Karanganyar.
2.1.4.1.12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahteraa) Peserta KB Aktif
Jumlah peserta KB aktif dari tahun ke tahun mengalamikenaikan, walaupun kenaikannya tidak begitu besar yaitu dari130.790 pada Tahun 2008 menjadi 133.565 pada Tahun 2012. Dataselengkapnya dapat di lihat pada Tabel 2.46.
Tabel 2.46.Peserta KB Aktif Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012
Tahun PUS Peserta KBAktif
Presentase2008 163.354 130.790 80,07
2009 165.665 132.365 79,902010 166.233 130.963 78,782011 167.821 133.914 79,802012 168.003 133.565 79,50
Sumber: BP3AKB Kabupaten Karanganyar, 2013
b) Drop Out (DO) KBPersentase DO peserta KB dari tahun ke tahun mengalami
kenaikan, dari 12,66 persen pada Tahun 2008 meningkat menjadi16,03 persen pada Tahun 2012. Peningkatan tersebut dikarenakanantara lain masih rendahnya komitmen kabupaten/kota terhadapprogram KB, belum mantapnya kelembagaan, ratio PLKB terhadapdesa/kelurahan yang ditangani belum proporsional. Di samping itu,masih banyak akseptor menggunakan alat kontrasepsi non MetodeKontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Gambaran data dapat dilihatpada Tabel 2.47.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-33
Tabel 2.47.Peserta DO KB di Kabupaten Karanganyar Thun 2008-2012
TahunDO KB
Angka Absolut(orang)
Persentase2008 16 066 12,662009 20 055 15,152010 25 009 19,102011 23 935 18,282012 25 503 16,03
Sumber: BP3AKB Kabupaten Karanganyar, Tahun 2013
Unmet Need adalah perempuan usia subur yang tidak inginmempunyai anak lagi atau ingin menunda kelahiran berikutnyatetapi tidak menggunakan alat/cara KB atau kebutuhan KB yangtidak terpenuhi. Persentase Unmet Need KB masih cukup tinggiwalaupun dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Gambarandata selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.48.
Tabel 2.48.Unmet Need KB di Kabupaten Karanganyar
Tahun 2008-2012
Tahun Unmet Need KB (%) Tahun Unmet Need KB (%)2008 10,08 2011 9,762009 10,34 2012 9,512010 10,73
Sumber: BP3AKB Kabupaten Karanganyar, 2013.
c) Pengembangan Peran Serta Masyarakat dalam Layanan KB MandiriKepesertaan KB Mandiri selama kurun waktu 2008-2012 di
Kabupaten Karanganyar sangat berfluktuatif seperti yang dapatdilihat pada Tabel 2.49 berikut.
Tabel 2.49.Peserta KB Mandiri di Kabupaten Karanganyar
Tahun 2008-2012
Tahun Peserta KBMandiri (orang) Tahun
Peserta KBMandiri(orang)2008 83 660 2011 83 326
2009 84 754 2012 79 9442010 83 112
Sumber: BP3AKB Kabupaten Karanganyar, 2013.
2.1.4.1.13. SosialPenanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
tidak terlepas dari kebijakan dari kementerian sosial maupun kebijakandaerah. PMKS di Kabupaten Karanganyar, secara umum mencakup:
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-34
masyarakat cacat, panti asuhan, jompo, dsb. Ketersediaan saranauntuk PMKS ini di Kabupaten Karanganyar masih sangat terbatas.
a) Pelayanan Panti AsuhanJumlah anak penghuni panti asuhan yang ada di Kabupaten
Karanganyar selama kurun waktu tahun 2008 hingga tahun 2012bersifat fluktuatif, gambaran data selengkapnya dapat dilihat sepertipada Tabel 2.50.
Tabel 2.50.Penghuni Panti Asuhan Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012
Tahun Laki-laki Perempuan Jumlah2008 165 183 3482009 193 135 3282010 176 155 3312011 195 134 3292012 235 97 332
Sumber : Karanganyar Dalam Angka, 2009-2013
b) Pelayanan terhadap Difabel.Dari data jumlah penderita cacat fisik (difabel) di Kabupaten
Karanganyar menunjukkan bahwa ada mobilitas yang cukup dikalangan difabel sehingga jumlahnya relatif fluktuatif. Gambaran dataselengkapnya dapat dilihat seperti pada Tabel 2.51 berikut.
Tabel 2.51.Penderita Cacat Fisik di Kabupaten Karanganyar
Tahun 2008-2012
Tahun Tubuh Netra Bisu tuli Tunalaras Ganda Mental
retard PCBK EKSK
2008 2.204 1.079 1.153 578 509 1.071 1.035 842009 2.459 1.221 1.283 -- 561 1.091 1.490 1072010 1.243 505 793 131 197 324 -- 102011 2.152 747 1.020 566 391 786 817 82012 1.583 562 626 503 234 495 757 33
Sumber : Karanganyar Dalam Angka, 2009- 2013
c) Kesejahteraan SosialDalam rangka mengatasi masalah kesejahteraan sosial maka
penting keberadaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosisal (PSKS).PSKS yang ada di Kabupaten Karanganyar gambaran dataselengkapnya dapat dilihat seperti pada Tabel 2.52.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-35
Tabel 2.52.Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kabupaten Karanganyar
Tahun 2008-2012
TahunPekerjaSosial
Masyarakat
WanitaPemimpin
KesosKarangtaruna
Organisasisosial
DuniaUsaha
2008 1.212 974 177 36 872009 1.212 974 177 9 872010 1.878 942 180 18 1952011 2.134 877 180 19 1952012 1.905 613 184 24 189
Sumber : Karanganyar Dalam Angka, 2009-2013
2.1.4.1.14. Ketenagakerjaana) Tingkat Penyelesaian Hubungan Industrial
Kasus Hubungan Industrial (HI) selama periode 2008–2012 diKabupaten Karanganyar menunjukkan jumlah yang berfluktuatif,namun demikian semua kasus tersebut dapat terselesaikan denganbaik. Gambaran data selengkapnya dapat dilihat seperti pada Tabel2.53 berikut.
Tabel 2.53.Jumlah Kasus dan Status Penyelesaian
Hubungan Industrial di Kabupaten KaranganyarTahun 2008-2012
Tahun JumlahKasus
Status2008 - --2009 30 Tertangani 100%2010 29 Tertangani 100%2011 18 Tertangani 100%2012 19 Tertangani 100%
Sumber : Dinsosnakertrans Kabupaten Karanganyar, 2013
b) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)Perkembangan jumlah angkatan kerja di Kabupaten
Karanganyar pada Tahun 2008–2012 cenderung mengalamipeningkatan, yang diindikasikan dengan peningkatan TPAK.Peningkatan TPAK perlu diikuti dengan perluasan lapangan kerjadan peningkatan kompetensi tenaga kerja atau diarahkanuntuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jumlahangkatan kerja dan TPAK di Kabupaten Karanganyar,selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.54.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-36
Tabel 2.54.Jumlah dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerjadi Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012
Tahun Angkatan KerjaJumlah (orang) TPAK (%)
2008 475.540 67,392009 426.324 62,972010 420.125 61,252011 431.442 67,322012 442.582 72,62
Sumber : Dinsosnakertrans Kabupaten Karanganyar, 2013
c) Rasio Rata-rata Upah Minimum Kabupaten/Kota dibanding KHLPencapaian rasio Upah Minimum Kabupaten (UMK)
dibandingkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di KabupatenKaranganyar selama periode Tahun 2008–2012 terus mengalamipeningkatan yang mengindikasikan bahwa pendapatan tenaga kerjatelah mendekati kebutuhan hidup layak. Dengan kata lain, bahwapersentase capaian UMK terhadap KHL semakin tahun semakinmendekati angka 100 persen. Gambaran data secara rinci dapatdilihat seperti pada Tabel 2.55.
Tabel 2.55.Rasio Rata-rata Upah Minimum Kabupaten Dibanding KHL
di Kabupaten Karanganyar tahun 2008-2012
Tahun
UMK(Rp/bln/ora
ng)KHL
(Rp/bln/orang)Rasio(%)
2008 650.000 751.071 86.54
2009 719.000 801.844 89,67
2010 761.000 820.800 92,80
2011 801.500 852.340 94,04
2012 846.000 896.500 94,37Sumber : Dinsosnakertrans Kab. Karanganyar, Tahun 2013
d) Penempatan Tenaga KerjaPenempatan tenaga Kerja dari Penduduk di Kabupaten
Karanganyar terbagi dalam 3 (tiga) wilayah penempatan yaitu:1) AKL : Antar Kerja Lokal yaitu penempatan tenaga kerja ke
wilayah Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Jawa Tengah.2) AKAD: Antar Kerja Antar Daerah yaitu penempatan tenaga kerja
di luar Provinsi Jawa Tengah dalam wilayah dalam Negeri3) AKAN : Antar Kerja Antar Negara yaitu penempatan tenaga kerja
ke luar Negeri.Perincian jumlah penempatan tenaga Kerja di dalam negeri dan
ke luar negeri Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 dapatdilihat di Tabel 2.56.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-37
Tabel 2.56.Penempatan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar
Tahun 2008 – 2012
Tahun AKL AKAD AKAN Jumlah2008 939 6 546 1.4912009 3.869 64 335 4.2682010 4.970 44 436 5.4502011 3.120 64 357 3.5412012 3.075 50 267 3.392
Sumber : Dinsosnakertrans Kabupaten Karanganyar, 2013
2.1.4.1.15. Koperasi, Usaha Kecil dan MenengahJumlah Koperasi aktif dan sehat mengalami peningkatan dalam
lima tahun terakhir, secara rinci dapat dilihat seperti Tabel 2.57.
Tabel 2.57.Data Koperasi Aktif, Tidak Aktif dan Koperasi Sehat
Di Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012
Tahun KoperasiAktif
Koperasi TidakAktif
KoperasiSehat
2008 667 198 5022009 681 211 5112010 770 218 5782011 814 238 6112012 810 280 617
Sumber : Disperindagkop dan UMKM KabupatenKaranganyar, 2013
Koperasi yang ada di Kabupaten Karanganyar melakukan kegiatandalam berbagai bidang usaha. Sebagian besar adalah Koperasi SerbaUsaha (KSU), dimana pada tahun 2012 ada sebanyak 869 unit. Secararinci dapat dilihat seperti pada Tabel 2.58.
Tabel 2.58.Koperasi di Kabupaten Karanganyar Menurut Bidang Usaha
Tahun 2008-2012
Tahun Produksi Jasa Konsumsi Serbausaha
2008 - 489 - 4382009 - 493 - 4842010 - 30 7 9882011 2 43 2 1.0222012 33 58 39 869
Sumber : Karanganyar Dalam Angka, 2009-2013
Asset yang dimiliki UMKM di Kabupaten Karanganyar padaumumnya berupa tempat (tanah dan bangunan) sedangkan UMKM yangmempunyai asset kurang dari Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-38
selain tanah dan bangunan berjumlah 32.895 pengusaha kecil.
2.1.4.1.16. Penanaman ModalKinerja pembangunan pada urusan penanaman modal
digambarkan melalui indikator antara lain: jumlah investor berskalanasional (PMA dan PMDN); persetujuan proyek dan nilainya sertarealisasi investasi; dan rasio daya serap tenaga kerja. Perkembanganjumlah investor berskala nasional di Karanganyar dapat dilihat padaTabel 2.59.
Tabel 2.59.Jumlah Investor Berskala Nasional PMDN dan PMA
di Kabupaten Karanganyar tahun 2008-2012
Tahun Jumlah Investor/ PerusahaanPMA PMDN Jumlah
2008 1 42 432009 1 42 432010 1 43 442011 2 47 492012 3 48 51
Sumber : BPPT KabupatenKaranganyar, 2013
Persetujuan proyek dan nilainya serta realisasi berfluktuasidari tahun ke tahun. Realisasi investasi PMA dan PMDN di KabupatenKaranganyar pada Tahun 2008 sebesar Rp. 2.164,77 milyar dan terjadipeningkatan nilai investasi pada Tahun 2012 menjadi sebesar Rp.3.225,62 trilyun. Perkembangan nilai investasi berskala nasional diKabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 dapat dilihat pada Tabel2.60.
Tabel 2.60.Jumlah Perusahaan,Nilai Investasi Berskala Nasional
(PMDN dan PMA)Di Kabupaten KaranganyarTahun 2008-2012
TahunRealisasi
JumlahPerusahaan Nilai Investasi (Milyar)
2008 43 2.164,772009 43 3.946,212010 44 3.351,042011 49 3.933,892012 51 3.225,62
Sumber : BPPT Kabupaten Karanganyar, Tahun 2013
Jumlah tenaga kerja yang terserap dalam PMA dan PMDN daritahun ke tahun berfluktuasi. Demikian pula rasio daya serapnya darisebesar 772 orang per perusahaan pada Tahun 2009 menjadisebanyak 552 pada Tahun 2013, sebagaimana dapat dilihat padaTabel 2.61.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-39
Tabel 2.61.Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar
Tahun 2008-2012
UraianTahun
2008 2009 2010 2011 2012Jumlah tenaga kerja padaperusahaan PMA/PMDN
25.902
33.223
32.927 27.413 28.731
Jumlah seluruh PMA/PMDN 43 43 44 49 51
Rasio daya serap tenaga kerja 602 772 748 559 563
Sumber : BPPT Kabupaten Karanganyar, 2013
Dalam rangka mendorong kinerja urusan penanaman modal,Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah menyusun Rencana UmumPenanaman Modal Kabupaten Karanganyar Tahun 2014–2019sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Daerah KabupatenKaranganyar Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penanaman Modal.Selanjutnya, untuk meningkatkan pelayanan publik telah dibentukBadan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) sebagai Pelayanan TerpaduSatu Pintu (PTSP) di Kabupaten Karanganyar berdasarkan PeraturanDaerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009.
Keberadaan PTSP dimaksud, diharapkan dapat memberikankemudahaan bagi para investor dalam pengurusan perizinan dan nonperizinan. Pada Tahun 2012, jumlah perizinan yang telah dilayani sesuaidengan SPM yaitu Izin Lokasi, Izin Gangguan (HO), Izin MendirikanBangunan (IMB), Izin Penggilingan Padi, Surat Izin Usaha Perdagangan(SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Gudang (TDG), IzinUsaha Industri (IUI), Izin Usaha Pariwisata, Izin Reklame, Izin Trayek,Izin Sarana Kesehatan, Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK), Izin MenaraTelekomunikasi.
2.1.4.1.17. KebudayaanPembangunan kebudayaan pada hakekatnya diarahkan pada
upaya untuk mewujudkan ketahanan budaya. Guna mewujudkanketahanan budaya, pada kurun waktu Tahun 2008- 2012, telahdilaksanakan berbagai kegiatan antara lain berupa penyelenggaraanfestival seni dan budaya, antara lain festival Gunung Lawu, MahesaLawung, Reog, dsb. Gambaran data secara rinci dapat dilihat sepertipada Tabel 2.62.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-40
Tabel 2.62.Organisasi Seni Budaya Kabupaten Karanganyar
Tahun 2008-2012
No Jenis 2008 2009 2010 2011 2012
1 Karawitan 40 46 46 86 1062 Ludruk 2 2 2 2 23 Ketoprak 5 5 5 6 64 Srandil 1 1 1 1 15 Ureng-ureng
Tiyet 1 1 1 1 1
6 Orek-orek 1 1 1 1 17 Orkes Melayu 2 2 2 2 28 Samroh 6 6 6 6 69 Reyog 4 4 4 4 410 Tayuban 3 3 3 3 311 Band 6 6 6 6 612 Jaran Gedrug 3 3 3 3 313 Orkes
Keroncong/Campursari
10 12 12 12 14
14 Macapatan 4 4 4 4 415 Kulintang 2 2 2 2 216 Klotekan
Lesung 2 2 2 2 2
17 Sandhur 1 1 1 1 118 Wayang Kulit 1 1 1 1 119 Tari 3 3 3 3 320 Seni Lukis 13 15 15 15 17Sumber: Disparbud Kabupaten Karanganyar, 2013
Di Kabupaten Karanganyar terdapat banyak cagar budaya yangtersebar merata di beberapa wilayah, seperti: Candi Sukuh dan CandiPalanggatan di kecamatan Ngargoyoso, Candi Cetho di kecamatanJenawi, Situs Sangiran di kecamatan Gondangrejo, Situs Walukandangdi kecamatan Matesih, PG. Tasikmadu dan PG. Colomadu.
2.1.4.1.18. Kepemudaan dan Olah RagaDalam rangka pembangunan bidang kepemudaan pada tahun
2008-2012, telah dilakukan kegiatan kepemudaan sebanyak 10kegiatan. Selain itu guna meningkatkan wawasan dan rasa kebangsaangenerasi muda dilakukan beberapa upaya, salah satunya melaluipelatihan dan pengembangan Generasi Muda, dengan capaian kegiatandari tahun 2008 hingga 2012 sebanyak 300 pelatihan.
Guna mendorong peran serta aktif dan partisipasi pemuda dalampelaksanaan pembangunan dan menumbuhkan jiwa kewirausahaanpemuda, telah dilakukan kegiatan kewirausahaan kepemudaan, melaluipembentukan klaster kewirausahaan pemuda yang dilakukan mulai
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-41
Tahun 2009. Sampai dengan Tahun 2012 telah terbentuk 10klaster kewirausahaan pemuda.
Pelaksanaan kegiatan kepemudaan tersebut difasilitasi melaluipembentukan organisasi kepemudaan, sampai dengan Tahun 2012telah terbentuk 14 organisasi kepemudaaan. Data selengkapnyadapat dilihat pada Tabel 2.63.
Tabel 2.63.Perkembangan Kepemudaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012
No UraianTahun
2008 2009 2010 2011 20121 Jumlah Organisasi
Kepemudaan yang difasilitasidalam pelatihankepemimpinan, manajemendan perencanaan program
- - 7 7 -
2 Pelatihan dan pengembangangenerasi muda
60 60 60 60 60
3 Jumlah kegiatankepemudaan
2 2 2 2 24 Jumlah Klaster
Kewirausahaan Pemuda - 2 2 3 3Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar, 2013
Pada bidang keolahragaan, kinerja pembangunan diwadahi melaluiorganisasi olahraga, yang sampai tahun 2012 terdapat 18 organisasiCabang Olah Raga. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.64.
Tabel 2.64.Perkembangan Olahraga Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012
No Uraian 2008 2009 2010 2011 20121 Jumlah Organisasi
Olahraga15 15 18 18 18
2 Jumlah KegiatanOlahraga
40 45 45 50 50Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar, 2013
2.1.4.1.19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam NegeriKondusivitas daerah di Kabupaten Karanganyar selama kurun
waktu 2007-2011 secara umum menunjukkan situasi yang aman dantertib, meskipun masih terjadi gangguan keamanan dan ketertibanmasyarakat.a) Kejahatan dan Pelanggaran.
Kejadian kejahatan dan pelanggaran yang menonjol diKabupaten Karanganyar adalah pencurian, penggelapan danpenipuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kejahatan yangberkaitan dengan ekonomi masih menonjol. Gambaran data secararinci dapat dilihat seperti Tabel 2.65.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-42
Tabel 2.65.Kejahatan dan Pelanggaran di Kabupaten Karanganyar
yang dilaporkan ke Polisi Tahun 2008-2012
No Kejahatan/Pelanggaran
Tahun2008 2009 2010 2011 2012
1 Perkosaan 4 1 6 2 22 Perzinahan 0 1 9 0 73 Pembunuhan 2 2 6 4 14 Penganiayaan 23 13 16 10 205 Pencurian 133 158 84 60 966 Penggelapan 29 36 55 35 397 Penipuan 29 44 51 60 458 Curanmor 3 6 20 3 319 Lain-lain 64 30 66 143 23Sumber : Karanganyar Dalam Angka, 2009-2013
b) Unjuk RasaKondusisfitas wilayah di Kabupaten Karanganyar relatif dinamis
selama beberapa tahun ini. Unjuk rasa terjadi dalam beberapa kasus,khususnya dalam kasus-yang terjadi di desa serta unjuk rasaberkaitan dengan kepentingan organisasi kepentingan (buruh, guru,perangkat desa, dsb).
2.1.4.1.20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdministrasiKeuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandian
a) Hukum dan HAMUpaya pembangunan bidang Hukum dan HAM
dilaksanakan sesuai dengan kewenangan daerah dalam rangkapenataan, pengawasan dan penegakan produk hukum daerahmelalui penetapan Peraturan Daerah Kabupaten. Secara rinci dapatdilihat seperti Tabel 2.66.
Tabel.2.66.Data Penetapan Perda Kabupaten Karanganyar
Tahun 2008-2012Tahun Jumlah
PerdaTahun Jumlah Perda
2008 7 2011 142009 21 2012 112010 17
Sumber : Bag. Hukum SETDA Kabupaten Karanganyar, 2013
b) KetatalaksanaanPerwujudan ketatalaksanaan untuk mendukung peningkatan
pelayanan publik dilakukan melalui penyusunan Standar PelayananPublik (SPP), peningkatan Standar Manajemen Mutu(SMM)/Sertifikasi ISO 2008:9001, serta pengukuran IndeksKepuasan Masyarakat (IKM).
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-43
Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, telahditetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengankewenangan Pemerintah Kabupaten kedalam sejumlah urusan dantelah diterapkan pada SKPD:
1) Kantor Satpol PP;2) Dinas Kebersihan dan Pertamanan;3) Badan Lingkungan Hidup;4) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;5) Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika;6) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana;7) Dinas Pekerjaan Umum;8) Kantor Ketahanan Pangan
c) Administrasi Keuangan DaerahPerwujudan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan
akuntabel telah dilaksanakan melalui Sistem Informasi PengelolaanKeuangan Daerah (SIPKD) dan mendasarkan pada PeraturanPemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar AkuntansiPemerintahan, Perda Nomor 1 Tahun 2008 tentang PengelolaanKeuangan Daerah, Permendagri Nomor 13 Tahun2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.
d) Optimalisasi Pengelolaan Aset DaerahLangkah dan upaya dalam pengelolaan aset daerah dilakukan
melalui optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan aset daerah,up dating data pengadaan dan mutasi, pengamanan aset,penghapusan dan pemindah-tanganan Barang Milik Daerah (BMD),inventarisasi BMD, penyelesaian kasus/sengketa aset, pembinaanpengendalian dan pengawasan BMD serta penyusunan DaftarKebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar KebutuhanPerubahan Barang Milik Daerah (DKPBMD).
e) PengawasanDalam manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah,
pengawasan mempunyai fungsi memberikan umpan balik untukperbaikan-perbaikan perencanaan dan pelaksanaan sertamemberikan jaminan kwalitas (Quality Insurence) agar tujuanpenyelenggaraan pemerintahan daerah dapat tercapai secara efisien,efektif dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.Dengan melihat arti pentingnya pengawasan dalam penyelenggaraanpemerintahan daerah maka dalam pengawasan penyelenggaraanPemerintahan disusun program sebagai upaya menunjang kegiatanpengawasan antara lain Program peningkatan dan pengembanganpengelolaan keuangan daerah, Program peningkatan sistem
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-44
pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepaladaerah, Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa danaparatur pengawasan, Program penataan dan penyempurnaankebijakan sistem dan prosedur pengawasan.
Untuk mensinergiskan seluruh kegiatan pengawasanpenyelenggaraan pemerintah daerah diperlukan koordinasipengawasan intern antara APIP Pusat dan Daerah. Gambaran dataPemeriksaan Reguler, Khusus dan Kasus selama tahun 2008 –2012, dapat dilihat seperti pada Tabel 2.67.
Tabel 2.67.Data Pemeriksaan Reguler, Khusus dan Kasus di
Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012
Th JenisPemeriksaan
Obyek Pemeriksaan Temuan
TL
Target Realisasi % S DP BS/TB
2008
Reguler 223 223 100 1035 1029 5 1
Kasus 30 13 43 13 7 0 6
Khusus 60 57 95 57 57 0 0
2009
Reguler 196 196 100 803 803 0 0
Kasus 20 21 100 - - - -
Khusus 113 113 100 - - - -
2010
Reguler 178 178 100 789 789 0 0
Kasus 24 10 41,66 10 - - -
Khusus 42 52 100 52 - - -
2011
Reguler 152 152 100 810 810 0 0
Kasus 7 7 100 - - - -
Khusus 50 50 100 - - - -
2012
Reguler 192 192 100 1052 1052 5 1
Kasus 11 4 36,36 - - - -
Khusus 153 153 100 - - - -Sumber : Inspektorat Kab. Karanganyar, 2013
f) Kepegawaian dan Sumber Daya AparaturAspek peningkatan Kualitas SDM aparatur sesuai kompetensi
merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan profesionalismedan mendukung pelayanan publik di Kabupaten Karanganyardilaksanakan melalui beberapa program. Program-prorgam tersebutantara lain yaitu: Program Pendidikan Kedinasan, ProgramPeningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur serta ProgramPembinaan dan Pengembangan Aparatur.
Selanjutnya Program-program di bidang kepegawaian tersebutdicapai melalui beberapa kegiatan yaitu: Program PendidikanKedinasan dilaksanakan dengan Diklat Pimpinan Tingkat II, Diklat
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-45
Pimpinan Tingkat III, Diklat Pimpinan Tingkat IV; ProgramPeningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dilaksanakan dengankegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNSDaerah, Diklat Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNSD; sedangkanProgram Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dilaksanakanmelalui kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS, UjiKompetensi Jabatan, Seleksi Penerimaan Calon PNS, PengelolaanSistem Informasi Kepegawaian Daerah, Seleksi Penerimaan CalonPeserta Tugas Belajar Praja IPDN, Ujian Dinas Kenaikan PangkatGolongan/Penyesuaian Ijasah, Penyelesaian Ijin Belajar dan IjinPenggunaan Gelar PNS, Proses Penanganan Kasus-KasusPelanggaran Disiplin PNS, Penyusunan LP2P PNS KabupatenKaranganyar, Pemberian Piagam Penghargaan Jasa Pengabdian PNS"SATYA LENCANA KARYA SATYA", Penyelesaian LHKPN KabupatenKaranganyar, Penilaian Prestasi Kerja PNS, Penempatan PNS,Penyelesaian Ajuan Pensiun PNS, Penataan Sistem AdministrasiKenaikan Pangkat Otomatis PNS. Data capaian Diklat Aparatur,selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.68
Tabel 2.68.Data Capaian Diklat Aparatur Kabupaten Karanganyar
Tahun 2008-2012
No Diklat Tahun2008 2009 2010 2011 2012
1 Diklatpim II 1 8 3 1 22 Diklatpim III 4 5 5 8 33 Diklatpim IV 0 23 0 0 0
Jumlah 5 36 8 9 5Sumber: BKD Kabupaten Karanganyar, 2013
g) Reformasi BirokrasiReformasi birokrasi pada dasarnya adalah upaya untuk
melakukan perbaikan kinerja birokrasi, dengan meningkatkankualitas regulasi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas seluruhaspek penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan kepadamasyarakat, yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakatkepada Pemerintah.
Pelaksanaan reformasi birokrasi mencakup 8 (delapan) areaperubahan, yaitu: (1) Penguatan Peraturan Kelembagaan (Organisasi)dengan prinsip efektivitas, efisiensi dan proporsional; (2) PenguatanPeraturan Ketatalaksanaan; (3) Penataan Peraturan Sumber DayaManusia Aparatur; (4) Penguatan Peraturan Pengawasan; (5)Penguatan Peraturan Akuntabilitas Kinerja; (6) Penguatan PeraturanPeningkatan Kualitas Pelayanan Publik; (7) Peningkatan PerwujudanKepastian Hukum dan Penegakan Hukum; dan 8) Pola Pikir (mindset) dan Budaya Kerja (culture set) Aparatur.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-46
2.1.4.1.21. Ketahanan PanganKetahanan Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang
mencakup: (a) Sub sistem ketersediaan pangan melalui upayapeningkatan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, (b) Subsistem distribusi pangan melalui pemantapan distribusi, harga dancadangan pangan, (c) Sub sistem konsumsi pangan melalui peningkatankualitas konsumsi serta (d) Sub sistem keamanan pangan melaluipeningkatan sertifikasi pangan segar dan keamanan pangan. Ketahananpangan di Kabupaten Karanganyar secara umum, semakin baik dankondusif. Hal tersebut ditunjukkan oleh beberapa indikator sebagaiberikut:a. Produksi komoditas pangan strategis menunjukkan pertumbuhan
yang positif.b. Ketersediaan pangan cukup mantap dan mampu mencukupi
kebutuhan bagi seluruh penduduk Kabupaten Karanganyar.c. Harga pangan relatif stabil dan terjangkau masyarakat baik
secara umum maupun menjelang hari besar keagamaand. Peran serta masyarakat dalam upaya pemantapan ketahanan pangan
semakin meningkat, peran serta tersebut diwujudkan dalam upayapemanfaatan lahan pekarangan.
e. Keamanan Pangan di Kabupaten Karanganyar cukup mantap hal inidikarenakan Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu sentraproduksi beras dan selama tahun 2008 -2012 mengalami surplus.
Gambaran indikator ketahanan pangan di KabupatenKaranganyar selama beberapa periode waktu, selengkapnya dapatdilihat pada Tabel 2.69 dan Tabel 2.70.
Tabel 2.69.Data Kondisi Perkembangan Produksi Komoditas Pangan Strategis
Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012
KomoditasTahun
2008 2009 2010 2011 2012Padi (ton) 287.210 285.873 295.893 211.664 281.816Jagung (ton) 33.595 65.675 63.379 41.314 47.529Ubi kayu(ton) 158.048 159.837 101.891 103.179 108.825
Kedelai (ton) 371 427 527 740 175Kacangtanah (ton) 7.755 6.328 10.739 6.261 6.009
Ubi jalar 16.849 10.012 9.990 21.539 32.110Daging sapi(ton) 4.960.970 5.179.263 5.356.503 5.947.753 6.018.480
Telur ras (kg) 12.815.966 14.518.097 16.055.662 16.559.818 19.194.565Sumber : Dispertanbumhut KabupatenKaranganyar, 2013
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-47
Tabel 2.70.Data Harga Pangan Strategis Kabupaten Karanganyar
Tahun 2008-2012
Komoditas Tahun2008 2009 2010 2011 2012
Beras (Rp/kg) 7.900 8.000 8.200 8.000 8.500Jagung (Rp/kg) 2.750 2.750 2.800 3.000 3.500Ubi kayu (Rp/kg) 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000Kedelai (Rp/kg) 5.500 5.500 6.000 8.500 7.800Kacang tanah (Rp/kg) 2.750 3.000 3.000 3.500 4.000Ubi jalar (Rp/kg) 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500Gula (Rp/kg) 9.200 9.200 9.300 9.500 10.000Minyak (Rp/kg) 10.500 11.000 11.000 12.000 12.500Daging sapi (Rp/kg) 45.500 52.000 60.000 65.000 85.000Telur ras (Rp/kg) 13.000 13.500 13.500 15.000 16.000
Sumber : Dispertanbunhut Kabupaten Karanganyar, 2013
Seiring dengan peningkatan produksi bahan pangan,pertumbuhan ketersediaan komoditas pangan nabati selamatahun 2008–2012 mengalami peningkatan. Ketersediaan pangantersebut merupakan produksi pangan Kabupaten Karanganyar setelahdikurangi kebutuhan untuk benih, pakan dan susut hasil dari setiapkomoditas. Berdasarkan hasil analisis NBM Kabupaten Karanganyardari Tahun 2008 – 2012 diketahui bahwa ketersediaan energi rata-ratapada tahun 2012 sebesar 2.045 kkal/kap/hari. Capaian ini masihdibawah angka rekomendasi hasil Widya Karya Pangan dan Gizi(WKNPG) VIII Tahun 2004, yaitu ketersediaan energi 2.200kkal/kap/hari. Data ketersediaan protein di Kabupaten Karanganyar,selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.71.Data Ketersediaan Protein Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012
No Kelompok BahanMakan
Tahun2008 2009 2010 2011 2012
1 Padi padian 15,64 15,57 15,3 15,36 19,272 Umbi-umbian 0,48 0,91 1,2 1,24 1,903 Hewani 19,02 19,35 20,3 18,84 23,054 Kacang-kacangan 17,09 17,05 17,4 16,56 0,05 Sayur dan buah 3,32 3,52 3,6 3,41 20,486 Buah/biji berminyak 0,89 0,90 0,9 0,99 1,177 Minyak/lemak 0,00 0,00 0,0 0,0 0,058 Gula 0,03 0,40 0,1 0,07 4,609 Lainnya (bumbu dan
minuman)0,00 0,00 0,0 0,0 0,0
Sumber : Dispertanbunhut Kabupaten Karanganyar, 2013
Kualitas konsumsi pangan masyarakat dapat diketahui melaluipola konsumsi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman. Tingginyaketersediaan bahan makanan di Kabupaten Karanganyar tetap harusdijaga untuk memenuhi kedaulatan pangan, sehingga dapat memenuhikebutuhan pangan di wilayahnya. Untuk meningkatkan ketersediaan
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-48
akan kebutuhan pangan di tingkat desa maka pemerintahmelaksanakan program pembangunan Desa Mandiri Pangan. KegiatanDesa Mandiri Pangan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun2012 sebanyak 4(empat) desa.
Distribusi bahan pangan seharusnya tersedia bagi semuakonsumen, meskipun wilayah sentra produksi berbeda dengan wilayahpasar dan sentra konsumen. Untuk mendukung distribusi bahanpangan dilakukan antara lain melalui penguatan Lembaga DistribusiPangan Masyarakat (LDPM) atau Gabungan Kelompok Tani(Gapoktan). Sampai dengan tahun 2012 ada 5 (Lima) gabungankelompok tani yang dibina oleh Kantor Ketahanan Pangan KabupatenKaranganyar dan mendapatkan dana stimulan dari APBD Provinsi danAPBN berupa cadangan gabah yang ada di kelompok dan cadangandana untuk distribusi.
Pengembangan diversifikasi dan pola konsumsi pangandiupayakan untuk meningkatkan kualitas konsumsi panganmasyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman, berbasissumber daya lokal, melalui pember-dayaan kelompok wanita tani,optimalisasi pemanfaatan pekarangan dan sosialisasi serta promosipenganekaragaman pangan. Program Percepatan PenganekaragamanKonsumsi Pangan (P2KP) melalui optimalisasi pemanfaatanpekarangan yang sampai tahun 2012 ada 20 kelompok Wanita tani yangmenjadi binaan dari Kantor Ketahanan Pangan.
Kualitas konsumsi pangan masyarakat KabupatenKaranganyar dari Tahun 2008–2012 yang ditunjukkan denganmeningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH), merupakan salah satuindikator keberhasilan ketahanan pangan di Kabupaten Karanganyardari aspek konsumsi. Gambaran capaian skor PPH, selengkapnyadapat dilihat pada Tabel 2.72.
Tabel 2.72.Skor PPH Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012
No KelompokPangan Standar
Tahun2008 2009 2010 2011 2012
1 Padi-padian 25,0 19,28 18,1 21,0 23,3 20,0
2 Umbi-umbian 2,5 2,29 2,1 2,3 0,8 0,8
3 Pangan Hewani 24,0 19,78 20,7 24,0 15,7 21,14 Minyak & lemak 5,0 4,30 3,7 5,0 5 55 Buah/biji berminyak 1,0 1,0 1,0 1,0 0,6 0,76 Kacang-kacangan 10,0 10,0 10,0 10,0 10 107 Gula 2,5 1,6 1,7 1,7 1,6 1,68 Sayur & buah 30,0 21,50 29,2 20,1 30,0 28,19 Lain-lain 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Skor PPH Kab.Karanganyar 100,0 79,76 86,6 85,1 87,1 87,7
Skor PPH Jateng 100,0 83,20 83,7 86,02 88,66 89,87
Skor PPH Nasional 100,0 81,9 75,7 77,5 77,3 75,4Sumber: Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Karanganyar, 2013.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-49
Berdasarkan pengelompokan menurut jenis bahan pangan,terlihat bahwa konsumsi beras di Kab.Karanganyar sangat tinggi,sedangkan konsumsi umbi-umbian masih rendah. Namun demikianada perkembangan penurunan konsumsi beras, dan sebaliknyaterdapat kenaikan konsumsi umbi-umbian. Konsumsi pangan hewanijuga menunjukkan peningkatan, namun ada kecenderunganpenurunan konsumsi sayur dan buah walaupun tergolong kecil.
Data Jumlah kelompok pengembangan pangan lokal yang dibinasampai saat ini ada 5 (lima) kelompok yang memproduksi tiwul instan,nasi jagung instan, nasi jagung, wingko ubi, bakpia ubi, ceripingjagung, stik ketela, grubi, ceriping dan es cream ketela. Perkembangancapaian konsumsi per kelompok pangan dan capaian konsumsi energiper kapita/hari dapat dilihat pada Tabel 2.73. dan 2.74.
Tabel 2.73.Capaian Konsumsi Kelompok Pangan
Kabupaten Karanganyar Tahun 2010-2012
No Indikator 2010 2011 20121 Padi-padian (Kg/Kap/Th) 71,8 94,5 83,32 Umbi-umbian
(Kg/Kap/Th)11,8 11,8 10,9
3 Pangan hewani(Kg/Kap/Th)
41,7 47,3 74,44 Sayur dan buah
(Kg/Kap/Th)39,3 44,5 114,7
Sumber : Kantor Ketahanan Pangan Kab. Karanganyar, 2013
Tabel 2.74.Konsumsi Energi Per Kapita/Hari Kabupaten Karanganyar
Tahun 2008-2012
No KelompokPangan Ideal 2008 2009 2010 2011 2012
1 Padi-padian 1000 829,2 780,0 838,0 932,6 822,02 Umbi-umbian 120 98,45 89,0 93,5 33,4 31,13 Pangan Hewani 240 212,65 223,0 318,8 157,5 210,94 Minyak & lemak 200 216,1 221,0 249,1 216,6 386,8
5 Buah/ bijiberminyak 60 92,45 128,0 82,6 22,9 26,2
6 Kacang-kacangan 100 91,55 83,0 302,3 141,2 181,87 Gula 100 185,05 159,0 69,0 65,4 64,98 Sayur & buah 120 68,9 75,0 80,4 122,6 112,49 Lain-lain 60 0,0 0.0 11,4 11,5 16,3
Jumlah 2000 1794,35
1.758,0
2045,0
1703,6
1852,4
Sumber : Kantor Ketahanan Pangan KabupatenKaranganyar, 2013
2.1.4.1.22. Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKinerja Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai
upaya untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam bidangpembangunan kawasan perdesaan, telah dilakukan fasilitasi selama
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-50
kurun waktu Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012 antara lain :a. Terlatihnya 294 orang kader pemberdayaan masyarakat dari target
tahun 2009 s/d 2012 sebanyak 885 orang;b. Terlatihnya 526 aparatur desa/kelurahan, melampaui dari target
tahun 2009 s/d 2012 1 770 orang;c. Tersusunnya 177 dokumen profil desa/kelurahan guna mendukung
perencanaan pembangunan dan evaluasi kinerja pemerintahandesa;
d. Terpilihnya 18/6 desa/kelurahan berprestasi sampai dengan Tahun2012, dan pada Tahun 2013 akan diberikan penghargaanbagi 3/1 desa/kelurahan berprestasi;
e. Tersalurkannya bantuan keuangan kepada 10 desa sebagai salahsatu bentuk kepedulian untuk meningkatkan kapasitas PemerintahanDesa;
f. Tersalurkannya bantuan keuangan kepada desa berkembangsebanyak 34 desa di 17 Kecamatan masing-masing Rp 100 jutamampu mendorong dan menggerakkan usaha ekonomi kerakyatandengan berbagai jenis usaha antara lain pertanian, perikanan,peternakan, jasa, home industry, perdagangan dan pengembanganmodal usaha.
Selain itu, untuk meningkatkan dan memotivasi masyarakat agarberperan aktif dalam pembangunan telah dilakukan peningkatan peranmasyarakat mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,pengawasan dan pelestarian pembangunan. Hasil yang dicapai Tahun2008 sampai dengan Tahun 2012 antara lain :a. Terlaksananya Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
di 177 desa/kelurahan;b. Pendayagunaan potensi lokal melalui bantuan peralatan inovasi TTG
pada 37 kelompok;c. Sinkronisasi program pemberdayaan masyarakat pada 17
Kecamatan;d. Meningkatnya 2 Posyandu dari status Mandiri menjadi Model dalam
tahun 2013 dengan anggaran Rp 50 juta;e. Meningkatnya peran dan fungsi Unit Pengaduan Masyarakat
(UPM) dalam penanganan kemiskinan di 17 Kecamatan.
Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakatyang didukung lembaga keuangan mikro perdesaan, hasil yangdicapai Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012 antara lain :a. Terlaksananya penyaluran bantuan permodalan untuk 8 UED-SP;b. Tersalurkannya bantuan pembangunan Pasar Desa di 5 lokasi;c. Meningkatnya peran dan fungsi 3 Lembaga CPPD dan Tahun 2013
dialokasikan anggaran sebesar Rp 40 juta untuk 4 lembaga;
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-51
d. Meningkatnya peran dan fungsi Tim KoordinasiPenanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) untuk kecamatandalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Karanganyar;
e. Tersalurkannya pengelolaan bantuan langsung masyarakat ProgramNasional Pembenrdayaan Masyarakat PNPM- Mandiri Perdesaanpada 12 Kecamatan (126 Desa);
f. Meningkatnya kinerja tim koordinasi PNPM MandiriPerdesaan Kecamatan dan Desa pada 12 Kecamatan (126 Desa);
g. Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) bagi 26000 anak dan meningkatnya kemampuan 80 orang kader PMT-AS.Tahun 2013 dialokasikan anggaran sebesar Rp 40 juta untukpemberian makanan tambahan bagi 220 anak dan pelatihan 30orang kader PMT-AS;
h. Terlaksananya penyaluran bantuan usaha ekonomi produktif pada 8UP2K-PKK, dan Tahun 2013 dialokasikan anggaran BLM sebesar Rp40 juta untuk 4 unit sehingga mencapai 12 unit.
Pemberdayaan masyarakat desa dibidang kesehatan di KabupatenKaranganyar telah berjalan dengan baik dan cukup untuk menunjangkegiatan bidang kesehatan di desa, hal ini bisa dilihat dari datakeberadaan Posyandu aktif, Kader Posyandu maupun jumlah PKDselama lima tahun terakhir pada Tabel 2.75
Tabel 2.75.Posyandu Aktif,Kader Kesehatan danPKD Kabupaten Karanganyar
Tahun 2008-2012
No Uraian 2008 2009 2010 2011 2012
1 Posyandu Aktif 826 813 913 919 940
2 Kader Posyandu 7.923 8.013 8.356 8.369 8.449
3 PKD 131 137 147 151 151Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar, 2013
Pemberdayaan masyarakat juga ditunjang dengan keberadaan TimPenggerak PKK yang ada di tingkat kabupaten sampai ke tingkat desayang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dengan kegiatannyamencakup berbagai bidang antara lain sosial, ekonomi, kesehatan.Untuk mengetahui jumlah Tim Penggerak PKK di KabupatenKaranganyar selama empat tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.76
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-52
Tabel 2.76.Tim Pengerak PKK dan Kader PKK Kabupaten Karanganyar
Tahun 2009-2012
No Urian 2009 2010 2011 20121 Tim Penggerak PKK 4.349 4.299 4.234 4.235
a. Tingkat Kabupaten 31 31 31 31b. TingkatKecamatan/Desa
4.318 4.268 4.203 4.2042 Kader PKK 55.011 54.551 118.573 104.551
a. Umum 21.656 21.475 46.678 38.476b. Khusus 33.355 33.076 71.895 66.075
Sumber : Tim Penggerak PKK Kabupaten Karanganyar, 2013
Dalam rangka menggerakkan perekonomian pedesaan diKabupaten Karanganyar melalui pemberdayaan masyarakat desa saat inilembaga keuangan yang bergerak dalam penyediaan permodalan (BankNasional/ Daerah, BPR, Unit SP) telah menjangkau sampai ke pelosokpedesaan. Selain itu Pemerintah Kabupaten Karanganyar jugamendorong terbentuknya lembaga keuangan / permodalan yang dikelolaoleh desa yaitu BUMDES, UED-SP, CPPD, SP2K-PKK yangkeberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Perkembangankeberadaan lembaga keuangan desa di Kabupaten Karanganyar tahun2012 dapat dilihat pada Tabel 2.77
Tabel 2.77.Lembaga Keuangan Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2012
No. Lembaga Keuangan Jumlah Asset (Rp)1 UP2K-PKK 12 245.270.0002 BUMDES 8 (tidak diketahui)3 UED-SP 5 53.242.0004 CPPD 8 105.965.000
Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Karanganyar, 2013
Sedang keberadaan pasar sebagai penunjang pergerakkanperekonomian tersebar di 17 kecamatan yang dibagi menjadi 2 jenisyaitu; Pasar Pemda (dikelola oleh pemerintah kabupaten) berjumlah 24pasar dan Pasar Desa berjumlah 35 pasar. Keberadaan pasar diKabupaten Karanganyar tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel 2.78.
Tabel 2.78.Pasar Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2012
No. Jenis Pasar Jumlah Pengelola1 Pasar Pemda 24 Pemerintah daerah2 Pasar Desa : 6 Pemerintah
daerah26 Pemerintah desa3 Swasta
Sumber: - Dinas Perindustrian,Perdagangan Koperasi dan UMKM- Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Karanganyar, 2013
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-53
2.1.4.1.23. StatistikUrusan Statistik, telah dilakukan pengembangan data/informasi/
statistik daerah guna mendukung perencanaan dan pelaksanaanpembangunan. dengan capaian kinerja Tahun 2008 sampai dengansemester I Tahun 2013 antara lain: Tersusunnya buku KaranganyarDalam Angka Tahun 2008-2012 sebanyak 120 buku; Buku PDRBTahun 2008-2012 sebanyak 120 buku. Buku “Kabupaten KaranganyarDalam Angka” disusun setiap tahun melalui kerjasama Bappedadengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karanganyar. Selain itusetiap tahun Bappeda Kabupaten Karanganyar juga menyusun “SistemInformasi Profil Daerah” yang berisi 8 (delapan) Kelompok Data yangtelah dibakukan oleh Dirjen Pembangunan Daerah Kementrian DalamNegeri. Pengembangan data/informasi/statistik daerah tidak hanyamenyangkut ketersediaan data, namun yang lebih penting adalahvaliditas data, kecepatan penyampaian data serta keterpaduan dataantar sektor sehingga memudahkan dalam analisa perencanaanpembangunan.
2.1.4.1.24. KearsipanPengelolaan kearsipan di lingkungan SKPD Kabupaten
Karanganyar pada tahun 2008-2012 sudah dilakukan secara bakusesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yangberlaku namun belum maksimal karena beberapa kendala yaitu:a. Depo tempat penyimpanan arsip yang berada saat ini sudah penuh
dan tidak memenuhi standar.b. SKPD yang mengirimkan arsip ke lembaga kearsipan daerah/kantor
perpustakaan dan arsip masih dalam kondisi acak belum dipilahdan diolah sehingga menyulitkan dalam pelestariannya.
Sementara itu pada tingkat SKPD belum semua menerapkanSistem Kearsipan Secara Baku (SKku) dikerenakan adanya beberapakendala antara lain:a. Tidak semua SKPD mempunyai tenaga arsiparis/tenaga
pengelolaan kearsipanb. Belum tersedianya tempat/ruang penyimpanan arsip di setiap
SKPDc. Belum adanya peraturan bupati yang mengatur tentang kearsipan
yang mengacu pada undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentangkearsipan dan Peraturan Pemerintah RI nomor 28 tahun 2012tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 43 tahun 2009,sebagai pedoman pengelolaan arsip bagi SKPD.
Pengelolaan arsip SKPD Kabupaten Karanganyar secara bakuselama 5 tahun dapat dilihat pada table 2.79.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-54
Tabel 2.79.Pengelolaam Arsip Secara Baku Kabupaten
Karanganyar Tahun 2008-2012
Tahun JumlahSKPD
JumlahSKPD yangMengelolaArsipSecara
BakuRasio (%)
2012 60 9 14,752011 59 7 15,252010 44 7 15,902009 44 7 15,902008 44 7 15,90
Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Karanganyar, 2013
Pengelolaan kearsipan dimulai sejak penciptaan, penyusutansampai dengan pelestarian dan dilakukan pada semua jenis arsip,yaitu arsip statis dan dinamis. Jumlah arsip yang dilestarikan sampaidengan tahun 2012 mencapai 15.500 berkas arsip, sebagaimanaterlihat pada Tabel 2.80.
Tabel 2.80.Jumlah Arsip yang dilestarikan Kabupaten Karanganyar
Tahun 2008-2012
Tahun Jumlah Arsip yangdilestarikan (berkas) Keterangan
2012 1 500 Disimpan di Depo Arsip2011 1 500 Disimpan di Depo Arsip2010 2 500 Disimpan di Depo Arsip2009 2 000 Disimpan di Depo Arsip2008 1 500 Disimpan di Depo Arsip
Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Karanganyar, 2013
Kondisi SDM bidang kearsipan khususnya arsiparis dan petugaspengelola arsip di lembaga kearsipan daerah/Kantor Perpustakaandan Arsip masih sangat terbatas yaitu berjumlah 6 orang.
2.1.4.1.25. Komunikasi dan InformatikaKeterbukaan informasi kepada masyarakat merupakan
tuntutan yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Aksesmasyarakat terhadap informasi hasil pembangunan perlu dibukaseluas-luasnya. Salah satu upaya yang bisa dilakukan yaitumenyajikan data hasil pembangunan di website milik pemerintah. Caraini akan memudahkan masyarakat mengakses informasi kapanpun dandimanapun. Kekinian data yang tersaji dalam website milik pemerintahakan memberikan gambaran hasil pembangunan kepada masyarakatdan juga investor yang membutuhkan data terbaru. Untuk mengetahuikeberadaan Teknologi Informasi (TI) di Kabupaten Karanganyar Tahun2012 dapat dilihat pada Tabel 2.81.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-55
Tabel 2.81.Teknologi Informasi Kabupaten Karanganyar
Tahun 2012
No Uraian Jumlah1 Warung Internet (Warnet) 1472 Radio Siaran 33 Pusat Layanan Internet Kecamatan(Plik) 10
4 Mobil Pusat Layanan InternetKecamatan(Mplik) 4
5 Hotspot (WIFI) 106 Aplikasi :
a. Aplikasi Sistem Operasi Server 30b. Aplikasi Sistem Operasi PersonalComputer 425
c. Aplikasi Database 33d. Aplikasi Perkantoran 440e. Aplikasi Khusus 16
7 Jaringan :a. Bandwidth Internasional (Dedicated) 1,5 Mbpsb. Bandwidth IIX (Dedicated) 1 Mbpsc. Tower Telekominikasi 43d. Data Radio 43e. Acces Point 5
Sumber : Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika Kab. Karanganyar,2013
2.1.4.1.26. PerpustakaanPerkembangan jumlah perpustakaan dalam selama tahun 2008-
2012 mengalami fluktuasi, sedangkan jumlah koleksi perpustakaanpada kurun waktu yang sama senantiasa meningkat. Peningkatantersebut berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah pengunjungperpustakaan, disisi lain meningkatnya jumlah pengunjung jugaberpengaruh pada peningkatan jumlah minat baca masyarakat.Meskipun demikian pada tahun 2012 adanya penurunan jumlahpengunjung, dikarenakan perpindahan lokasi gedung perpustakaanlama ke lokasi yang baru. Perkembangan jumlah perpustakan, jumlahkoleksi perpustakaan dan jumlah pengunjung perpustakaan dapatdilihat pada Tabel 2.82.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-56
Tabel 2.82.Perkembangan Perpustakaan di Kabupaten Karanganyar
Tahun 2008-2012
No Uraian Data Tahun2008 2009 2010 2011 2012
1 Jumlah Perpustakaan 23 35 45 87 112a. Perpustakaan Desa 1 10 24 29 36b. Perpustakaan Rumah Ibadah 0 0 1 2 4c. Perpustakaan SD/ MI 11 16 28 38 77d. Perpustakaan SMP/MTs 7 10 18 22 48e. Perpustakaan SLTA/MA 4 7 12 15 21f. Perpustakaan PT 0 1 2 3 4g. Perpustakaan Khusus 0 1 2 3 4
2 Jumlah Koleksi Perpustakaan 30875 31500 32125 34284 35248
3 Jumlah PengunjungPerpustakaan 34133 35989 37845 39992 38248
Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Karanganyar, 2013
2.1.4.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan2.1.4.2.1. Pertanian
Pembangunan urusan pertanian mencakup sektor pertaniantanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan, dan peternakan.Kabupaten Karanganyar sebagai salah satu penyangga pangan diProvinsi Jawa Tengah terutama beras, yang dapat dilihat dari produksipadi pada Tahun 2012 mencapai 211.664 ton pada tahun 2011 yangterdiri atas sawah dan padi gogo. Persentase kontribusi KabupatenKaranganyar terhadap provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 sebesar3,69%. Sementara produksi jagung dan ubi kayu pada tahun 2011masing-masing sebesar 41.314 ton dan 34.858 ton. Secarakeseluruhan produksi dan produktivitas tanaman pangan dapat dilihatpada Tabel 2.83 dan Tabel 2.84.
Tabel 2.83Produksi Hasil Pertanian Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012
No Jenis 2008 2009 2010 2011 20121 Padi sawah (ton) 279.341 281.234 292.698 209.302 279.0612 Pagi gogo (ton) 7.869 4.639 3.195 2.362 2.7553 Jagung (ton) 33.595 65.675 63.379 41.314 47.5294 Kedelai (ton) 371 427 527 740 1755 Kacang tanah
(ton)7.755 6.328 10.739 6.261 6.009
6 Ubi kayu (ton) 15.8048 159.837 101.891 103.179 108.8257 Ubi jalar (ton) 16.849 10.012 9.990 21.539 32.110
Sumber: Karanganyar Dalam Angka, 2009-2013
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-57
Tabel 2.84.Produktivitas Tanaman Pangan Kabupaten Karanganyar
Tahun 2008-2012
TahunProduksi per hektar (kw/ha)
Padi Jagung Kedelai UbiKayu Jalar
2008 61,70 43,09 15,08 25,37 22,342009 60,79 87.60 14,09 26,31 18,712010 60,00 70,14 18,29 16,65 18,062011 51,10 63,16 11,33 21,50 24,202012 60,20 70,90 13,28 21,15 12,27
Sumber : Dispertanbunhut Kabupaten Karanganyar, 2013
Pada Tahun 2012 produksi hortikultura cabe merah dan bawangmerah mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2008. Sedangkanuntuk produksi kentang fluktuatif dan cenderung menurun.Gambaran data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.85.
Tabel 2.85.Produksi Hortikultura Kabupaten Karanganyar
Tahun 2008-2012
No Komoditas(Ton)
2008 2009 2010
2011 20121 Cabai Merah 345,1 492,3 876,5 1
319,61
208,32 Bawang Merah 879,9 712,9 0 958,2 1490,93 Kentang 98,5 1
198,5157,5 92 25
Sumber : Dinas Pertanian TPH Kabupaten Karanganyar, 2013
Tahun 2012 produksi hasil perkebunan seperti cengkeh, kelapa,tebu merupakan produk perkebunan dengan tingkat produksi yangbesar, seperti terlihat dalam Tabel 2.86
Tabel 2.86.Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Karanganyar
Tahun 2008-2012
No KomoditasTahun
2008 (ton) 2009 (ton) 2010 (ton) 2011(ton) 2012 (ton)
1 Cengkeh 252,35 95,71 277,7 628,8 685,82 Kelapa 1.694,46 3.677,02 2.538,44 2.538,44 2.538,443 Tebu 8.689,49 8.868,49 8.717,83 8.029,13 1.247.03
84 Jahe 3.625.830
960.575 1.513.693
1.458.049
978.1845 Kunir 388.574 373.996 2.004.23
9885.762 675.480
Sumber : Karanganyar Dalam Angka, 2009-2013
Jumlah populasi ternak sapi potong, ayam pedaging dan ayampetelur semakin meningkat. Data selengkapnya dapat dilihat sepertipada Tabel 2.87.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-58
Tabel 2.87.Populasi Ternak Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012
No Jenis TernakTahun
2008(ekor)
2009(ekor)
2010(ekor)
2011(ekor)
2012(ekor)
1 Sapi Potong 47.768 49.498 49.930 74.378 80.0782 Domba 115.453 115.488 115.542 116.070 115.9643 Babi 44.219 38.215 38.222 37.189 39.4704 Ayam Ras 1.742.550 1.742.630 1.853.142 1.858.500 1.862.3505 Ayam buras 847.331 847.349 847.834 852.889 878.9266 Ayam daging 1.302.600 2.517.500 2.574.500 2.797.700 3.169.975Sumber : Karanganyar Dalam Angka, 2009-2013
Kelembagaan pertanian sangat penting dalam manajemenpertanian dengan tidak terlepas dari peran serta para PenyuluhPertanian. Dengan adanya revitalisasi penyuluh pertanian diharapkansektor pertanian dapat semakin maju dan harapan swasembadapangan dapat tercapai. Untuk mengetahui perkembangan kelembagaandan penyuluh pertanian di Kabupaten Karanganyar selama lima tahunterakhir dapat dilihat pada Tabel 2.88.
Tabel 2.88.Kelembagaan dan Penyuluh Pertanian Kabupaten Karanganyar
Tahun 2008-2012
No Kelembagaan, PenyuluhPertanian
Tahun
2008 2009 2010 2011 20121 Kelembagaan:
a.Kelompok Tani 1.067 1.067 1.067 1.067 1.067b.Kelompok Wanita Tani 1 1 1 2 5c.Gabungan Kelompok Tani 176 176 176 176 176d.Kelompok Ternak Sapi Potong 67 85 100 119 119e.Kelompok Ternak Kambing/Domba
40 50 56 67 67
f.Kelompok Unggas 37 49 63 88 88g.Kelompok Ternak Kelinci 2 2 5 6 6h.Balai Penyuluh Pertanian 17 17 17 17 17i. POSLUHDES 176 176 176 176 176
2 Penyuluh :a.Pertanian PNS (THL) 74 (43) 74 (79) 72 (78) 72 (78) 69 (78)
b.Perikanan PNS (PPTK) 0 ( 0) 0 ( 2) 3 ( 1) 4 ( 0) 4 ( 0)c.Kehutanan PNS (THL) 36 ( 0 ) 34 ( 0 ) 37 ( 0 ) 31 ( 0 ) 28 ( 0 )
Sumber : Badan Penyuluh Pertanian,Perikanan,Perkebunan dan Kehutanan (BP4K)Kabupaten Karanganyar, 2013
2.1.4.2.2. KehutananKabupaten Karanganyar memiliki lahan yang berfungsi sebagai
hutan seluas 3.264,33 ha, yang terdiri dari hutan Negara/hutanlindung 3.201,38 ha dan Hutan Wisata seluas 293,8 Ha, sedangkanhutan produksi yang ada di Kabupaten Karanganyar seluas 259 ha.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-59
Data hutan dapat dilihat dalam Tabel 2.89.
Tabel 2.89.Rekapitulasi Fungsi Hutan Berdasarkan Administrasi Kecamatan
dan Desa di Kabupaten Karanganyar Tahun 2012
No Kec Desa
Kawasan Fungsi
HutanLindung
(Ha)
HutanProduksiTerbatas
(Ha)
HutanProduksi
(Ha)
CagarAlam/Hutan
Wisata/TamanWisataAlam(Ha)
Jumlah(Ha)
1 2 3 4 5 6 7 81 Jatipuro 1 Jatipurwo - - 35.67 - 35.67
2 Jatiroyo - - 14.13 - 14.133 Beruk 681.09 - - - 681.094 Wonorejo 592.25 - - - 592.25
Jumlah 1,273.34 0.00 49.80 0.00 1,323.14
2 Jenawi 5 Angramanis 350.32 - - - 350.326 Gumeng 451.22 - - - 451.22
Jumlah 801.54 0.00 0.00 0.00 801.54
3 Karanganyar 7 Delingan - - 94.51 - 94.51
8 Gedong - - 27.32 - 27.32Jumlah 0.00 0.00 121.83 0.00 121.83
4 Matesih 9 Girilayu - - 15.40 - 15.40
10 Karangbangun - - 5.86 - 5.86
11 Pablengan - - 61.94 - 61.94Jumlah 0.00 0.00 83.19 0.00 83.19
5 Mojogedang 12 Sewurejo - - 3.27 - 3.27
Jumlah 0.00 0.00 3.27 0.00 3.27
6 Ngargoyoso 13 Berjo 935.35 - - 231.30 1,166.65
14 Girimulyo 0.13 - - - 0.1315 Kemuning 868.01 - - - 868.01
Jumlah 1,803.49 0.00 0.00 231.3
02,034.7
9
7 Tawangmangu 16 Blumbang 739.91 - - 1.32 741.22
17 Gondosuli 917.03 - - - 917.0318 Kaliboro 297.81 - - 41.69 339.5019 Nglebak 1.17 - - - 1.1720 Sepanjang 0.65 - - - 0.6521 Twmangu 278.32 - - 14.59 292.9022 Tengklik 729.13 - - 4.90 734.0323 Blumbang 55.07 - - - 55.0724 Gondosuli 171.51 - - - 171.5125 Kaliboro 11.24 - - - 11.24
Jumlah 3,201.83 0.00 259.00 293.80 3,264.3
3Sumber : RTRW Kabupaten Karanganyar, 2013
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-60
2.1.4.2.3. Energi dan Sumberdaya MineralKontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB di Kabupaten
Karanganyar tergolong kecil, yaitu hanya sebesar 1 ,05 pe rsenDalam kurun waktu tiga tahun. Kontribusi sektor pertambanganterhadap PDRB cenderung turun meski sangat kecil, seperti terlihatpada Tabel 2.90.
Tabel 2.90.Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB
Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012
No Uraian Tahun2008 2009 2010 2011 2012
1. Nilai total PDRB(juta rupiah)
7.679.675,35 8.378.315,88 9.224.224,85 10.287.905,32 11.467.342,95
2. Nilai SektorPertambangan(juta rupiah)
80.483,00 90.935,05 101.330,42 108.824,37 118.212,15
3. Kontribusi (%) 1,05 1,09 1,10 1,06 1,03
Sumber : Karanganyar Dalam Angka, 2013
2.1.4.2.4. PariwisataPerkembangan jumlah obyek wisata di Kabupaten Karanganyar
pada kurun waktu 2008 sampai dengan 2012 cenderung meningkat.Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.91.
Tabel 2.91.Jumlah Obyek Wisata dan Desa Wisata di Kabupaten Karanganyar
Tahun 2008-2012
No UraianTahun
2008 2009 2010 2011 20121 Jumlah obyek wisata 28 42 43 43 432 Persentase obyek wisata yang
memiliki rencanapengembangan destinasi wisata
3 3 3 4 7
3 Jumlah obyek wisataberstandar nasional (OW)
3 3 3 3 3
4 Jumlah obyek wisataberstandar internasional (OW)
2 2 2 2 2
5 Jumlah obyek wisata memilikiUMKM dan Industri Kreatifbidang pariwisata (OW)
4 5 5 6 7
6 Jumlah desa wisata (desa) 8 10 12 14 16Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, 2013
Jumlah kunjungan wisatawan nusantara di Karanganyar dalamkurun waktu lima tahun mengalami peningkatan dari sebanyak 438.967orang pada Tahun 2008 menjadi sebanyak 1.049.009 orang pada Tahun2012. Namun demikian jumlah kunjungan wisatawan pada Tahun 2012menurun dari Tahun 2011 sebanyak 1.084.036 orang.
Rata-rata lama tinggal wisatawan di Kabupaten Karanganyar, baik
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-61
wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara dalam kurunwaktu lima tahun cenderung meningkat. Untuk wisatawan mancanegaradari 2 hari pada Tahun 2008 menjadi 3 hari pada Tahun 2012,sedangkan untuk wisatawan nusantara dari 3 hari pada Tahun 2008menjadi 4 hari pada Tahun 2012. Gambaran selengkapnya dapat dilihatpada Tabel 2.92.
Tabel. 2.92.Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan di Kabupaten Karanganyar
Tahun 2008-2012
No Indikator
Jumlah Wisatawan Mancanegara
2008 2009 2010 2011 2012
1 Rata-rata lama tinggalwisatawan mancanegara(hari)
2 2 2 2 32 Rata-rata lama tinggal
wisatawan nusantara(hari)
3 3 3 3 4Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Karanganyar, 2013
Pengembangan pariwisata di Kabupaten Karanganyar perludidorong melalui kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat danasosiasi/lembaga pariwisata. Jumlah kelompok sadar wisata di Kab.Karanganyar dalam kurun waktu 5 (lima) tahun menunjukkanpeningkatan dari sebanyak 8 kelompok pada Tahun 2008 menjadisejumlah 16 kelompok pada Tahun 2012. Jumlah kerjasama denganAsosiasi/Lembaga Pariwisata juga menunjukkan peningkatan sampaiTahun 2012 menjadi 4 lembaga. Perkembangan jumlah kelompok sadarwisata dan asosiasi/lembaga pariwisata yang bermitra. Gambaranselengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.93.
Tabel 2.93.Jumlah Masyarakat dan Kelompok Sadar Wisata serta Kerjasamadengan Asosiasi/Lembaga Pariwisata di Kabupaten Karanganyar
Tahun 2008-2012
No UraianTahun
2008 2009 2010 2011 20121. Jumlah kelompok sadar wisata
(kelompok) 8 9 10 13 16
2. Jumlah kerjasama denganAsosiasi/ Lembaga Pariwisata(lembaga)
4 4 4 4 4
Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, 2013
Kegiatan kepariwisataan di Kabupaten Karanganyar didominasi olehaktivitas wisata alam. Lokasi yang memungkinkan bagi pengembanganpariwisata Kabupaten Karanganyar antara lain dapat dilihat pada Tabel2.94
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-62
Tabel 2.94.Lokasi Pengembangan Objek Pariwisata Di Kabupaten Karanganyar
No Objek Wisata Lokasi1 2 3
Hutan Wisata1 Puncak Lawu Gondosuli, Tawangmangu2 Pringgondani Blumbang, Tawangmangu3 Sekipan Kalisoro, Tawangmangu4 Gunung Bromo Delingan, Karanganyar5 Grojogan Sewu Kalisoro, Tawangmangu6 Taman Hutan Rakyat (Tahura) Ngargoyoso
Wisata Alam1 Monumen Tanah Kritis Jumantono2 Sendang Kuning Karangpandan3 Air Terjun Temanten Gumeng, Jenawi4 Tlogo Madirdo Ngargoyoso5 Air Terjun Jumok Ngargoyoso6 Air Terjun Parang Ijo Ngargoyoso7 Kebun Teh Kemuning
Sumber Air Panas1 Pablengan Pablengan, Matesih2 Balong Balong, Jenawi3 Cumpleng Plumbon, Tawangmangu
Goa1 Goa Cokrokembang Aggrasmanis, Jenawi2 Goa Kendalisodo Aggrasmanis, Jenawi3 Goa Tlorong Lempong, Jenawi
Perkemahan1 Bumi Perkemahan Delingan, Karanganyar2 Bumi Perkemahan Sekipan Tawangmangu
Peninggalan Purbakala1 Candi Sukuh Berjo, Ngargoyoso2 Candi Cetho Gumeng, Jenawi3 Candi Palanggatan Ngargoyoso4 Candi Menggung Bener Tawangamangu5 Situs Watukadang Karangbangun, Matesih6 Penggalian Fosil Dayu, Gondangrejo
Ziarah1 Astana Mangadeng Girilayu, Matesih2 Astana Girilayu Girilayu, Matesih3 Astana Giribangun Karangbangun, Matesih4 Astana Derpoyudan Kwadungan, Kerjo5 Astana Temuireng Tegalgede, Karanganyar6 Astana Randusongo Gaum, Tasikmadu7 Krendowahono Krendowahono, Gd. Rejo8 Bulakkragan Kragan, Gd. Rejo9 Jabal kanil Bandardawung,Tawangmangu10 Padepokan Gedong Putih dan
Lemah PutihGondangrejo
11 Pringgondani Tawangmangu12 Makam Notonegoro Palur, Jaten13 Makam Nyi Karang Karanganyar
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-63
No Objek Wisata Lokasi1 2 3
Buatan1 Waduk Lalung Lalung, Karanganyar2 Waduk Delingan Delingan, Karanganyar3 Waduk Plalar Kebakkramat4 TR/GR Balekembang Kalisoro, Tawangmangu5 TR Campung Lawu Resor Tawangmangu6 GR Intan Pari Ngijo, Tasikmadu7 GR Permata Lalung, Karanganyar8 Agromina Botok, Gempolan, Gaten
(Kerjo)9 Agrowisata Tanaman Buah Dayu, Gondangrejo10 Dam Kricikan Rejosari, Gondangrejo11 Agrowisata Pendem Pendem, Mojogedang12 TPBU Delingan Karanganyar
Budaya1 Mondosiyo Tawangmangu2 Dukutan Tawangmangu3 Wahyu Keliyu Jatipuro4 Cembengan Tasikmadu5 Satu Suro Tawangmangu6 Jamasan Kyai Pamot Karanganyar7 Upacara Pasar Kumandang Matesih
Sumber: BPS Kabupaten Karanganyar, Tahun 2013
2.1.4.2.5. Kelautan dan PerikananProduksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya selama lima
tahun terakhir mengalami peningkatan, yaitu perikanan tangkap Tahun2008 sebesar 449.725 ton, meningkat menjadi 551.300 ton pada tahun2012. Perikanan budidaya dari 981.785 ton pada tahun 2008, menjadi1.061.450 pada tahun 2012. Perkembangan produksi perikanan tangkapdan perikanan budidaya di Kabupaten Karanganyar dapat dilihat padaTabel 2.95.
Tabel 2.95.Produksi perikanan tangkap dan budidaya di Kabupaten Karanganyar
No JenisPerikanan
Tahun2008 2009 2010 2011 2012
1 Tangkap (ton) 449.725 487.571 504.600 524.784 551.300
2 Budidaya (ton) 981.785 1.009.255 1.143.800 1.149.000 1.061.450
Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar, 2013
Tingkat konsumsi ikan selama lima tahun terakhir mengalamipeningkatan, yaitu tahun 2008 sebesar 9,0 kg/kapita/tahun menjadisebesar 11,10 kg/perkapita/tahun pada tahun 2012. Kondisi inimenunjukkan bahwa tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakatdalam mengonsumsi ikan semakin meningkat. Perkembangan tingkatkonsumsi ikan di Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada Tabel 2.96.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-64
Tabel 2.96.Tingkat Konsumsi Ikan Perkapita Penduduk
di Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012
No Jenis KonsumsiTahun
2008 2009 2010 2011 20121 Konsumsi Ikan
(Kg/Kap/Thn) 9,00 9,50 10,13 10,80 11,10
Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar, 2013
2.1.4.2.6. PerdaganganSektor perdagangan memberikan kontribusi terhadap PDRB Atas
Dasar Harga Berlaku pada tahun 2012 sebesar 12,51persen hal inimeningkat dibanding tahun 2009 yang sebesar 11,88 persen , namundemikian ada sedikit penurunan dibanding tahun 2011 yang sebesar12,53 persen. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.97.
Tabel 2.97.Fasilitas Perdagangan di Kabupaten Karanganyar
Tahun 2008-2012
Tahun Pasar Toko/kios/warung
2008 52 10.7002009 52 6072010 53 8172011 53 7232012 53 790*
Sumber : Karanganyar Dalam Angka, 2009-2013* Angka sementara
2.1.4.2.7. PerindustrianPertumbuhan industri besar dan menengah di Kabupaten
Karanganyar pada tahun 2008 sebesar 132 unit, tumbuh menjadisebesar 174 unit pada tahun 2012. Industri Kecil pada tahun 2008sebesar 743 unit menjadi 862 unit pada tahun 2012. Perkembanganindustri selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.98.
Tabel 2.98.Pertumbuhan Industri Kabupaten Karanganyar
Tahun 2008-2012
No Jenis Industri Tahun2008 2009 2010 2011 2012
1 Besar,Menengah
132 136 148 167 174
2 Kecil 743 773 806 835 862Sumber: Karanganyar Dalam Angka Kabupaten Karanganyar, 2009-2013
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-65
2.1.4.2.8. KetransmigrasianSelama 5 tahun terakhir pengiriman transmigrasi dari Kabupaten
Karanganyar sesuai target yang ditetapkan, seperti dapat dilihat padaTabel 2.99.
Tabel 2.99.Realisasi Pemberangkatan Transmigran dari Kabupaten Karanganyar
Tahun 2008-2012
No Uraian Tahun2008 2009 2010 2011 2012
1 Target (KK) 25 27 30 16 152 Realisasi (KK) 20 27 30 16 153 Tujuan (lokasi) 2 2 3 2 1
Sumber: Dinsosnakertrans Kabupaten Karanganyar, 2013
2.1.5.Aspek Daya Saing Daerah2.1.5.1. Fasilitas Infrastruktur2.1.5.1.1. Aksesibilitas Daeraha. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan
Rasio ini untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalanyang dapat memberi akses tiap kendaraan. Sebagai kawasan yangberkembang, Kabupaten Karanganyar memiliki keunggulan-keunggulanyang dapat dijadikan modal daya saing dalam bidang infrastruktur,diantaranya adalah prasarana jalan yang didukung dengan sedangdibangunnya jalan tol Solo-Mantingan yang ada di KabupatenKaranganyar dengan panjang + 13 km. Ada 3 inlet/outlet jalan tol diwilayah Kabupaten Karanganyar yaitu di Desa Ngasem (Colomadu),Klodran (Colomadu) dan Desa Kemiri (Kebakkramat). Jalan tembusTawangmangu-Sarangan yang diharapkan dapat selesai pada tahun2014. Sedangkan perhubungan darat didukung dengan keberadaan 4(empat) terminal tipe B, yaitu Terminal Tegalgede, Palur, Matesih danTawangmangu dan 8 (delapan) terminal tipe C. Jumlah Bus Antar KotaAntar Provinsi (AKAP) sebanyak 84 unit dan Bus Antar Kota DalamProvinsi (AKDP) sebanyak 132 unit. Keberadaan 2 (dua) stasiun KeretaApi, yaitu Stasiun Palur dan Stasiun Kalioso dan rencana pembangunanDouble Track Palur-Masaran. Gambaran rasio panjang jalan per jumlahkendaraan di Kabupaten Karanganyar dapat dapat dilihat pada Tabel2.100.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-66
Tabel 2.100.Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Kabupaten Karanganyar
Tahun 2008-2012
No Uraian Tahun2008 2009 2010 2011 2012
1. Panjang jalan:a. Jalan Negarab. Jalan Propinsic. Jalan Kabupaten
17,585,3
832,25
17,585,3
832,25
17,585,3
871,32
17,585,3
871,32
17,585,3
871,32Jumlah panjangjalan
935,05 935,05 974,12 974,12 974,12
2. Jumlah kendaraan 170.293 187.501 203.409 199.711 211.1893. Rasio (1/2) 0,0055 0,0050 0,0048 0,0049 0,0046Sumber : DPU Kabupaten Karanganyar, 2013
2.1.5.2. Penataan Wilayah2.1.5.2.1. Luas Wilayah Produktif
Luas wilayah produktif adalah persentase realisasi luas wilayahproduktif terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai denganRTRW. Rasio luas wilayah produktif di Kabupaten Karanganyar dapatdilihat pada Tabel 2.101.
Tabel 2.101.Rasio Luas Wilayah Produktif di Kabupaten Karanganyar
Tahun 2008-2012
No Uraian Tahun2008 2009 2010 2011 2012
1 Luas wilayahproduktif
77.378,64 77.378,64 77.378,64 77.378,64 77.378,64
2 Luas seluruhwilayah budidaya
55.538,73 55.538,73 55.538,73 55.538,73 55.538,73
3 Rasio (1/2) 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69Sumber : RTRW Kabupaten Karanganyar, 2013
2.1.5.2.2. Luas Wilayah IndustriLuas wilayah industri adalah persentase realisasi luas wilayah
industri terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW.Rasio luas wilayah industri di Kabupaten Karanganyar dapat dilihatpada Tabel 2.102.
Tabel 2.102.Rasio Luas Wilayah Industri di Kabupaten Karanganyar
Tahun 2008-2012
No Uraian Tahun2008 2009 2010 2011 2012
1 Luas wilayahindustri
504 549 568 599 631
2 Luas seluruhwilayah budidaya
55.538,73 55.538,73 55.538,73 55.538,73 55.538,73
3 Rasio (1/2) 0,016 0.017 0,018 0,019 0,020Sumber : RTRW Kabupaten Karanganyar, 2013
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-67
2.1.5.2.3. Luas Wilayah KebanjiranLuas wilyah kebanjiran adalah persentase luas wilayah banjir
terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW. Rasioluas wilayah kebanjiran di Kabupaten Karanganyar dapat dilihat padaTabel 2.103.
Tabel 2.103.Rasio Luas Wilayah Kebanjiran di Kabupaten Karanganyar
Tahun 2008-2012
No Uraian Tahun2008 2009 2010 2011 2012
1 Luas wilayahkebanjiran / puso
452 266 1 - 139
2 Luas seluruhwilayah budidaya
55.538,73
55.538,73
55.538,73
55.538,73
55.538,73
3 Rasio (1/2) 0,0084 0,0049 0,0002 0 0,0026Sumber : RTRW Kabupaten Karanganyar, 2013
2.1.5.2.4. Luas Wilayah KekeringanLuas wilyah kekeringan adalah persentase luas wilayah
kekeringan terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai denganRTRW. Rasio luas wilayah kekeringan di Kabupaten Karanganyar dapatdilihat pada Tabel 2.104.
Tabel 2.104.Rasio Luas Wilayah Kekeringan di Kabupaten Karanganyar
Tahun 2008-2012
Sumber : RTRW Kabupaten Karanganyar, 2013
2.1.5.2.5. Luas Wilayah PerkotaanLuas wilyah perkotaan adalah persentase luas wilayah perkotaan
terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW. Rasioluas wilayah perkotaan di Kabupaten Karanganyar dapat dilihat padaTabel 2.105.
Tabel 2.105.Rasio Luas Wilayah Perkotaan di Kabupaten Karanganyar
Tahun 2008-2012
No Uraian Tahun2008 2009 2010 2011 2012
1 Luas wilayah perkotaan 1.875 2.038 2.109 2.226 2.3432 Luas seluruh wilayah
budidaya32.306 32.306 32.306 32.306 32.306
3 Rasio (1/2) 0,058 0,063 0,065 0,069 0,073Sumber : RTRW Kabupaten Karanganyar, 2013
No Uraian Tahun2008 2009 2010 2011 2012
1 Luas wilayahkekeringan
1.639 602 - 136 1.431
2 Luas seluruhwilayahbudidaya
55.538,73 55.538,73 55.538,73 55.538,73 55.538,73
3 Rasio (1/2) 0,0306 0,0112 0 0,0025 0,0267
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-68
2.1.5.3. Fasilitas Wilayah2.1.5.3.1. Fasilitas Bank dan Non Banka. Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang-cabangnya
Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana darimasyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepadamasyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalammeningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut fungsinya, bankdibagi menjadi bank umum dan bank perkreditan rakyat.
Jenis dan jumlah bank dan cabang-cabangnya di KabupatenKaranganyar sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.106.
Tabel 2.106.Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya Kabupaten Karanganyar
Tahun 2008-2012
No UraianTahun
2008 2009 2010 2011 2012
1 Bank Umum:a. Konvensionalb. Syariah
120
120
132
152
172
2 BPR:a. Konvensionalb. Syariah
140
140
150
150
150
Jumlah 26 26 30 32 34Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, 2013
b. Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabang-cabangnyaAsuransi adalah alat untuk menanggulangi resiko (nasabah)
dengan cara menanggung bersama kerugian yang mungkin terjadidengan pihak lain (perusahaan asuransi). Usaha Asuransi adalah usahajasa keuangan yang menghimpun dana masyarakat melaluipengumpulan premi asuaransi guna memberikan perlindungan kepadaanggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinantimbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti terhadaphidup atau meninggalnya seseorang. Jenis dan Jumlah PerusahaanAsuransi dan Cabangnya di Kabupaten Karanganyar s sebagaimanadapat dilihat pada Tabel 2.107.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-69
Tabel 2.107.Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabangnya
Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012
No Uraian Tahun
2008 2009 2010 2011 20121 Asuransi
Kerugian:c. Konvensionald. Syariah
10
10
10
10
10
2 AsuransiSyariah:c. Konvensionald. Syariah
00
00
00
00
00
Jumlah 1 1 1 1 1Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, 2013
2.1.5.3.2. Ketersediaan Air BersihAir bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari
yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminumsetelah dimasak. Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahanatau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dandapat langsung diminum. Persentase Rumah Tangga (RT) yangmenggunakan air bersih di Kabupaten Karanganyar adalahsebagaimana Tabel 2.108.
Tabel 2.108.Persentase Rumah Tangga (RT) Yang Menggunakan Air Bersih
Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012
Sumber Air BersihTahun
2008(%)
2009(%)
2010(%)
2011(%)
2012(%)
Leding (perpipaan) 27 29 31 33 34Sumber : PDAM Kabupaten Karanganyar, 2013
2.1.5.3.3. Fasilitas Listrika. Kebutuhan dan Ketersediaan Daya Listrik
Kebutuhan sumber daya listrik di Kabupaten Karanganhyarselama tahun 2010-2012 menunjukkan pola / tren yang semakinmeningkat. Kebutuhan ini diperuntukkan bagi: (i) Rumah Tangga, (ii)Kepentingan Komersial, (iii) Kepentingan Publik, dan (iv) KebutuhanDunia Industri. Kebutuhan tenaga listrik di Kabupaten Karanganyar,selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.109 berikut.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-70
Tabel 2.109.Kebutuhan Daya Listrik Kabupaten Karanganyar
Tahun 2010-2012
No Uraian Satuan Tahun2010 2011 2012
1. Kebutuhana. RTb. Komersialc. Publikd. Industri
GWHGWHGWHGWH
15.1252.6911.745
50.812
16.5322.5331.779
53.492
17.0432.8911.806
61.2872. Total
KebutuhanGWH
70.373 74.336 83.027Sumber : PLN Kacab. Karanganyar, 2013 (diolah)
b. Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan ListrikPenyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan
perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Untukmewujudkan hal tersebut maka Pemerintah Daerah berkewajiban untukmelayanai kebutuhan listrik masyarakat tidak mampu dan daerahterpencil. Indikator yang digunakan untuk melihat pencapaian sasaranpemerintah daerah tersebut adalah persentase rumah tangga yangmenggunakan listrik. Rasio ketersediaan daya listrik yang merupakanperbandingan daya listrik terpasang terhadap jumlah kebutuhan diKabupaten Karanganyar hasil penelitian pada tahun 2011, dapat dilihatpada Tabel 2.110. berikut.
Tabel 2.110.Rasio Ketersediaan Listrik di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011
No Uraian Satuan Jumlah1. Jumlah Rumah
Huniana. Sudah Berlistrikb. Belum Berlistrik
RumahRumahRumah
233.500206.06327.437
2. Jumlah RumahHuniana. Sudah Berlistrikb. Belum Berlistrik
PersenPersenPersen
100,0088,2511,75
Sumber: BAPPEDA Kabupaten Karanganyar, 2011.
2.1.5.3.4. Ketersediaan Restoran dan Rumah MakanBanyaknya restoran dan rumah makan menunjukkan
perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah dan peluang-peluangyang ditimbulkannya. Di Kabupaten Karanganyar perkembanganrestoran masih sangat minim yaitu sebanyak 5 buah itupun masihmenjadi satu dengan Hotel yang berkelas bintang. Dalam rangkamewujudkan Karanganyar sebagai kota pariwisata maupun tujuaninvestasi, maka perlu peningkatan jumlah restoran, sedangkan Rumah
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-71
Makan sebanyak 210 buah.
2.1.5.3.5. Ketersediaan PenginapanKetersediaan penginapan/hotel merupakan salah satu aspek yang
penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama dalammenerima dan melayani jumlah kunjungan dari luar daerah. Dengansemakin banyaknya jumlah kunjungan orang dan wisatawan ke suatudaerah perlu didukung oleh ketersediaan penginapan/hotel. Jumlahhotel berbintang ada 5 buah, terdiri dari bintang 5 sebanyak satu buah,bintang 2 sebanyak dua buah dan bintang 1 sebanyak dua buah,sedangkan jumlah hotel non bintang (hotel melati dan penginapan)sebanyak 160 buah.
2.1.5.4. Iklim Berinvestasi2.1.5.4.1. Keamanan dan Ketertibana. Angka Kriminalitas
Angka kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalamsatu bulan pada tahun tertentu. Artinya dalam satu bulan rata-rataterjadi berapa tindak kriminalitas untuk berbagai kategori seperticuranmor, pembunuhan, perkosaan dan sebagainya. Indikator iniberguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat,semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkatkeamanan masyarakat. Tingkat kriminalitas di Kabupaten Karanganyardapat dilihat sepert pada Tabel 2.111
Tabel 2.111.Angka Kriminalitas di Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012
No Uraian Tahun2008 2009 2010 2011 2012
1 Jumlah Kasus Narkoba 2 5 1 15 162 Jumlah Kasus
Pembunuhan2 2 6 4 1
3 Jumlah KejahatanSeksual
4 2 15 2 9
4 Jumlah KasusPenganiayaan
23 13 16 10 20
5 Jumlah KasusPencurian
136 165 104 63 127
6 Jumlah KasusPenipuan
29 44 51 60 45
7 Jumlah KasusPemalsuan Uang
- - - - -
8 Total Jumlah TindakKriminalitas selama 1tahun
196 231 202 154 218
9 Jumlah Penduduk 865.580 872.821 823.537 825.671 838.762
10 Angka Kriminalitas(8/9)
0,02 0,02 0,02 0,01 0,02
Sumber : BPS Kab. Karanganyar, Tahun 2013 diolah.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-72
b. Jumlah DemonstranUnjuk rasa atau demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang
dilakukan sekumpulan orang dihadapan umum. Jumlah demonstrasi diKabupaten Karanganyar dapat dilihat pada Tabel 2.112.
Tabel 2.112.Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Karanganyar
No UraianTahun
2008 2009 2010 2011 2012
1. Bidang Politik - 1 3 1 32. Bidang Ekonomi 2 1 2 3 -3. Kasus Pemogokan
kerja3 1 - 12 24
4. JumlahDemonstrasi/ UnjukRasa
5 3 5 16 54
Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, 2013 (diolah)
2.1.5.4.2. Kemudahan PerijinanKemudahan perijinan adalah proses pengurusan perijinan yang
terkait dengan persoalan investasi relatif sangat mudah dan tidakmemerlukan waktu yang lama. Gambaran selengkapnya dapat dilihatpada Tabel 2.113.
Tabel 2.113.Lama Proses Perijinan Kabupaten Karanganyar Tahun 2012
No. Uraian Lamamengurus
(hari)
Jumlahpersyaratan(dokumen)
Biaya resmi (rata-rata maks(Rp))
1 SIUP 5 Perorangan = 4dok.Badan Usaha = 7dok
Gratis
2 TDP 5 Perorangan = 4dok.Badan Usaha = 7dok
Gratis
3 IUI 5 7 dok Gratis4 TDI 5 5 dok Gratis5 IMB 12 5 dok Tergantung variabel indeks luas
bangunan:- Rata-rata rumah tinggal Rp
580.000,-- Bangunan Industri variasi
antara Rp 1.500.000 s/d Rp400.000.000,-
6 HO 12 8 dok Tergantung variabel indeksgangguan ringan atau berat:- Rata-rata Rp 600.000- Untuk industry Rp
28.000.000,- (relatif bias naikbias turun)
Sumber : BPPT Kabupaten Karanganyar, Tahun 2013 (diolah)
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-73
2.1.5.4.3. Peraturan Daerah (Perda) Yang Mendukung IklimInvestasi
Perda yang mendukung iklim usaha dibatasi yaitu Perda terkaitdengan perijinan, Perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa sertaPerda terkait dengan ketenagakerjaan. Gambaran selengkapnya dapatdilihat pada Tabel 2.114.
Tabel 2.114.Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha Kabupaten Karanganyar
Tahun 2008-2012
No UraianTahun
2008 2009 2010 2011 2012
1 Jumlah Perda terkaitperijinan
1 3 8 1 1
2 Jumlah Perda terkait lalulintas barang dan jasa
- - - 1 -
3 Perda terkait ketenagakerjaan - - - - -
Sumber: Bag. Hukum Setda. Kabupaten Karanganyar, 2013
2.1.5.5. Sumber Daya ManusiaPeningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan
kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapatdisadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalampembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDMdiarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yangproduktif, terampil, kreatif, disiplin dan professional. Disamping itu jugamampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu danteknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaanpembangunan nasional.
Kualitas SDM juga memiliki peranan penting dalam meningkatkandaya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikatorkualitas SDM dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihatdari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untukmelihat sejauhmana beban ketergantungan penduduk.
2.1.5.5.1. Kualitas Tenaga KerjaSalah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam
kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas SDM.Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yangtersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luarnegeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan olehtingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yangditamatkan penduduk suatu wilayah, maka semakin baik kualitastenaga kerjanya.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-74
2.1.5.5.2. Tingkat KetergantunganRasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban
yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadappenduduk yang tidak produktif.
Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggapsebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masihtergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selainitu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagisesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun adalahpenduduk usia kerja yang dianggap produktif. Atas dasar konsep inidapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantungpada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasioketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomispenduduk dari sisi demografi.
Rasio ketergantungan merupakan salah satu indikator demografiyang penting. Semakin tingginya persentase rasio ketergantunganmenunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggungpenduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belumproduktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase Rasioketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnyabeban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayaihidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. PadaTahun 2012 Rasio ketergantungan adalah perbandingan jumlahpenduduk usia <15 tahun (203.909 org) dan >64 tahun (66.880 org)terhadap jumlah penduduk usia 15-64 tahun (565.931 org) adalahsebesar 48,20 persen.
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD 2013 danRealisasi RPJMDHasil pembangunan tahun sebelumnya perlu diketahui untuk
dapat menyusun rencana pembangunan tahun berikutnya. Hasilpembangunan dapat diketahui dengan melakukan evaluasi danpenilaian hasil kinerja program dan kegiatan. Secara rinci kondisi 2008 -2012 dan capaian kinerja tahun 2013 dan realisasi RPJMD berdasarkanurusan adalah sebagai berikut :
2.2.1. Urusan Wajib2.2.1.1. Pendidikana) Pendidikan Dasar
1) Angka Partisipasi SekolahCapaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada tiap
kelompok umur bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun.2) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah
Selama kurun waktu 2008–2012 ketersediaan sekolahuntuk SMP/MTs tetap yaitu 99 buah sedangkan untuk SD/MIfluktuatif, sedangkan jumlah penduduk usia sekolah, jumlahnya
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-75
mengalami fluktuasi. Kondisi tahun 2008-2012 jumlahSMP/MTs relatif kurang memadai, karena idealnya mencapairasio lebih dari 50,00.
3) Rasio Guru terhadap MuridSelama kurun waktu Tahun 2008-2012 rasio
ketersediaan guru terhadap murid SD/MI di Kab. Karanganyarcenderung meningkat.
4) Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rataRasio guru/murid per kelas rata-rata untuk jenjang SD/MI
capaiannya kurang baik ditunjukkan dengan menurunnya rasiodari 18,70 pada Tahun 2008 menjadi 18,52 pada Tahun 2012.Pada kurun waktu yang sama untuk jenjang SMP/MTscapaiannya baik dikarenakan meningkat dari 9,58 menjadi11,75.
b) Pendidikan Menengah1) Angka Partisipasi Sekolah
APS penduduk usia 16-18 tahun pada Tahun 2008 sebesar9,94 persen, meningkat menjadi 10,61 persen pada Tahun 2012.Walaupun meningkat namun capaian tersebut termasukkategori rendah.
2) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia SekolahRasio ketersediaan sekolah untuk jenjang pendidikan
menengah mengalami peningkatan yaitu dari 9,94 pada Tahun2008 menjadi 10,61 per 10.000 penduduk usia 16 - 18 tahunpada Tahun 2012. Rasio ideal untuk jenjang pendidikan iniadalah mendekati angka 30.
3) Rasio Guru terhadap MuridRasio guru terhadap murid adalah jumlah guru per
10.000 jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan. Rasio inimengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga mengukurjumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutupembelajaran.
c) Angka KelulusanCapaian Angka Lulus pada Tahun 2008-2012 mengalami
peningkatan di semua jenjang pendidikan, kecualiSMA/SMK/MA.
d) Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4Selama kurun waktu Tahun 2008-2012, persentase pendidik
yang memiliki kualifikasi S1/D4 di berbagai jenjang pendidikanmengalami peningkatan.
2.2.1.2. Kesehatana) Penyediaan Fasilitas Kesehatan.
Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakatdi Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu tahun 2008 – 2012mengalami peningkatan, khususnya yang disediakan dan
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-76
diselenggarakan oleh swasta.b) Penyediaan Tenaga Kesehatan
Rasio tenaga medis terhadap penduduk yang ada di Kab.Karanganyar dalam kurun waktu lima tahun masih belummemenuhi standar ideal yang ditetapkan oleh pemerintah,sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.115
Tabel 2.115Rasio tenaga medis di Kabupaten Karanganyar Tahun 2012
No Tenaga Media StandarNasional
Kondisi Kab.Karanganyar
Ket
1. Dokter umum 30 24 dibawahstd
2. Dokter Gigi 11 4 dibawahstd
3. Dokter Spesialis 6 4 dibawahstd
4. Perawat 158 67 dibawahstd
5. Bidan 75 68 dibawahstd
Sumber : RPJMD Kab. Karanganyar 2014-2018, Bappeda 2014
c) Jangkauan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Persalinan.Jangkauan pelayanan yang menjadi sasaran prioritas di
masyarakat di Kabupaten Karanganyar, mencakup: ibu hamil, ibunifas dan bayi. Selama kurun waktu l5 (lima) tahun, kondisipelayanan tersebut di Kab. Karanganyar masih fluktuatif.
2.2.1.3. Pekerjaan UmumUrusan Pekerjaan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah
Kabupaten Karanganyar meliputi urusan jalan dan jembatan, sumberdaya air, air bersih, sanitasi, dan persampahan.a) Jalan dan Jembatan
Kondisi jalan di Kabupaten Karanganyar secara umum sudahcukup baik. Sampai dengan Tahun 2013, jalan rusak di KabupatenKaranganyar sepanjang 238 Km, sehingga total jalan yang telahmemenuhi kriteria kondisi baik dan sedang sepanjang 615 Km. Makapersentase pelayanan kondisi ruas jalan di wilayah KabupatenKaranganyar adalah sebesar 64,5 persen telah melampaui standarpelayanan yang diterapkan Kementerian Pekerjaan Umum sebesar 60persen.
b) Sumber Daya AirLuas area layanan irigasi di kabupaten Karanganyar sebesar
18.880 ha, dimana area irigasi yang dalam kondisi baik sebesar14.350 ha sedangkan yang dalam kondisi rusak sebesar 4.531 ha.Sehingga pelayanan dalam kondisi baik mencapai 76 persen.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-77
c) Air Bersih, Sanitasi, Persampahan dan Drainase1) Air Bersih
Cakupan pelayanan air bersih Kabupaten Karanganyarsampai tahun 2012 untuk perkotaan mencapai 82,00 persen, danpedesaan mencapai 76,50 persen.
2) SanitasiPelayanan IPLT yang ada di Kaliboto digunakan untuk
seluruh wilayah Kabupaten Karanganyar, namun selama iniwilayah yang memanfaatkan jasa penyedotan tinja untuk di olah diIPLT Kaliboto masih sangat terbatas, yaitu di perkotaanKaranganyar.
3) PersampahanPelayanan sampah yang tertangani oleh Dinas Kebersihan
dan Pertamanan Kab. Karanganyar. Produksi sampah yangterlayani di 6 Kecamatan terlayani 400 m3 per hari, terangkut 294m3 (yang terangkut 72 persen dari total timbunan sampah 6kecamatan).
4) Drainase.Sistem drainase pada umumnya menggunakan sistem
setempat dengan pelayanan secara individual dan komunal.Limbah rumah tangga menggunakan sistem saluran pembuanganair limbah yang kemudian dialirkan ke saluran drainase.
d) Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang diterbitkan dari BPPTIzin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang diterbitkan dari BPPT
Kabupaten Karanganyar adalah tahun 2008 sebanyak 38, tahun2009 sebanyak 113, tahun 2010 sebanyak 65, tahun 2011 sebanyak24, tahun 2012 sebanyak 68.
2.2.1.4. PerumahanTahun 2010 hingga tahun 2013 telah dilaksanakan perbaikan
RTBLHsebanyak 359 unit rumah, sehingga hingga akhir tahun 2012jumlah RTBLHyang masih perlu ditangani sebanyak 14.614 unit.
2.2.1.5. Penataan RuangUrusan penataan ruang dapat diindikasikan dengan telah
diterbitkannya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KabupatenKaranganyar tahun 2013 – 2032. Sampai dengan Tahun 2013, pascaditetapkannya RTRW Kabupaten Karanganyar, telah tersusun 6 (enam)Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kecamatan. Dari aspekpengendalian tata ruang, kondisi hingga Tahun 2013, dapat dilihatbahwa tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tataruang sebesar 65 persen. Hal ini menunjukkan masih kurangoptimalnya implementasi rencana tata ruang, yang disebabkanantara lain masih adanya perijinan yang belum efektif dan efisien.
2.2.1.6. Perencanaan Pembangunan
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-78
Telah disusun dokumen perencanaan pembangunan secaraperiodik untuk kurun waktu tertentu :1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), sebagai dokumen
perencanaan pembangunan dua puluh tahunan telahditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten KaranganyarNomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025.
2) Dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan yangberupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) telahditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahKabupaten Karanganyar Tahun 2009-2013.
3) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan ditetapkan setiaptahun dengan Peraturan Bupati, yaitu berupa Rencana KerjaPemerintah Daerah (RKPD).
2.2.1.7. PerhubunganUntuk angkutan darat di Kabupaten Karanganyar berupa terminal
tipe B ada 3 buah ( terminal Matesih dan Tawangmangu danKaranganyar), terminal tipe C ada 8 buah (Karangpandan, Tuban,Jungke, Jumapolo, Jatipuro, Jambangan, Jenawi dan Kemuning). DiKabupaten Karanganyar terdapat 3 stasiun kereta api, yaitu stasiunPalur, Kalioso, dan Kemiri. Ketiga stasiun ini belum dapat memberikanpelayanan yang optimal kepada masyarakat, mengingat sementara iniketiganya bukan sebagai tujuan perjalanan.
2.2.1.8. Lingkungan HidupKondisi kualitas udara ambien di Kabupaten Karanganyar,
berdasarkan pengukuran di 17 (tujuhbelas) Kecamatan, dengan titiksampel pada 4 (empat) lokasi pengukuran yakni Kawasan perumahan(pemukiman di Jaten), Kawasan Industri (Kebakkramat) dan KawasanPadat Lalu Lintas Jalan depan pertigaan Palur/Polsek Jaten dankawasan perdagangan dan perkantoran Depan Rumah Dinas Bupati,menunjukan bahwa nilai Total Partikel Debu (TSP) melebihi batasambang baku mutu, sementara nilai SO2, NO2 dan CO masih di bawahbaku mutu udara ambien.
Selama 4 (empat) tahun terakhir jumlah kasus pengaduan akibatdugaan pencemaran/kerusakan lingkungan sebanyak 32 kasus dansemuanya dapat ditangani, pengaduan tersebut yaitu 8 kasus padatahun 2009, 12 kasus tahun 2010, 5 kasus tahun 2011 dan 7 kasuspada tahun 2012 yang semuanya dapat diselesaikan dengan dilakukanklarifikasi di lapangan dan pembinaan. Sedang sungai di kabupatenkaranganyar yang sudah dilakukan analisa kualitas airnya sebanyak 4sungai yaitu sungai Sroyo, sungai Ngringo, sungai Siwaluh dan sungaiPengok.
Terkait dengan fenomena perubahan iklim yang diakibatkan oleh
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-79
emisi Gas Rumah Kaca (GRK), di Kabupaten Karanganyar belumterpantau dikarenakan belum adanya penelitian/uji yang disebabkanbelum tersedianya prasarana/laboratorium pengujian Gas RumahKaca.
Kabupaten Karanganyar telah memiliki Ruang Terbuka Hijau(RTH) yang dimanfaatkan sebagai ruang Publik seluas 138.326,58 m2yang terdiri atas taman kota dan taman trotoar. Taman Kota tersebardi berbagai tempat di kota Karanganyar sebanyak 38 lokasi dengantotal luas 112.812,26 m2. Sedangkan RTH yang berupa taman trotoarsebanyak 22 lokasi dengan luas 26.014,32 m2. Total luas RTH Kab.Karanganyar jika dibandingkan dengan luas perkotaan/ urban areatelah mencapai 28,29 persen.
2.2.1.9. PertanahanPelayanan umum kepada masyarakat di urusan pertanahan,
bertujuan untuk mempertahankan kelestarian lahan dan lingkungan.Beberapa hal yang dilakukan antara lain dengan memberikan insentifkepada masyarakat dalam rangka mempertahankan lahan pertanian,serta memberikan sertifikat tanah masyarakat yang berada di kawasanlindung dan lahan sawah irigasi teknis.
2.2.1.10. Kependudukan dan Catatan Sipila) Rasio/Persentase penduduk ber KTP
Kepemilikan KTP bagi penduduk wajib KTP di KabupatenKaranganyar dari Tahun 2008-2012 tingkat kepemilikan KTP sampaidengan tahun 2012 sebanyak 582.694 dari 592.372 wajib KTP (98persen).
b) Jumlah Pemohon Akta KelahiranJumlah Pemohon Akte Kelahiran di Kabupaten Karanganyar
dari Tahun 2008–2012 relatif mengalami peningkatan.c) Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
Pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat,telah dikembangkan SIAK secara online dari 17 Kecamatan seKabupaten Karanganyar pada bulan Juni 2011 yang disertai denganpeningkatan kualitas sumber daya aparatur dan ketersediaanperalatan infrastruktur pendukung.
2.2.1.11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anaka) Pengarusutamaan Gender (PUG) di Karanganyar
Dalam rangka mewujudkan kebijakan, program dan kegiatanresponsif gender di Kabupaten Karanganyar, secara sistematis telahdilakukan langkah-langkah mengintegrasikan perspektif genderke dalam dokumen perencanaan mulai dari RPJMD, Renstra SKPDdan Renja SKPD.
b) Kebijakan Perlindungan Hak PerempuanBerbagai kebijakan telah disusun dalam rangka meningkatkan
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-80
kualitas layanan perlindungan hak perempuan antara lainperlindungan bagi korban kekerasan yaitu Peraturan DaerahKabupaten Karanganyar Nomor 20 Tahun 2009 tentangPenyelenggaraan Perlindungan bagi Korban Kekerasan BerbasisGender di Kabupaten Karanganyar dan Peraturan Bupati KabupatenKaranganyar Nomor 29 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaanperda nomor 20 tahun 2009.
c) Kebijakan Penanganan Tenaga Kerja di Bawah UmurSelama kurun waktu 2009 – 2012, jumlah anak yang
terlibat dalam pekerjaan terburuk bagi anak masih tinggi bekerjadi berbagai sektor.
d) Produk Hukum dan Kebijakan Daerah Tentang Kesejahteraan danPerlindungan Anak serta Responsif Anak Skala Kabupaten
Tahun 2013 telah disusun Kesepakatan Bersama AntaraPemerintah Kabupaten Karanganyar dengan DPRD tentangPenyelenggaraan Pembangunan Kabupaten Karanganyar Layak Anak(KLA).
e) Rasio Program dan Kegiatan dan Anggaran Responsif Gender diSKPD Kabupaten.
Pemerintah Kabupaten Karanganyar telahmengimplementasikan kebijakan PUG sejak Tahun 2009 melaluibimbingan teknis Program Pembangunan Responsif Gender (PPRG)ke semua perencana program, kegiatan dan anggaran di semuaSKPD yang telah dilaksanakan sejak tahun 2009-2013. Pada tahun2013 telah dilaksanakan bimbingan teknis PPRG untuk kelurahandan desa.
f) Persentase Perempuan Bekerja di PemerintahanPersentase perempuan yang bekerja di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Karanganyar relatif sudah cukup besar dimana padatahun 2011 adalah sebesar 47,83 persen
g) Persentase Keterwakilan Politik Perempuan di DPRDPersentase keterwakilan perempuan dalam politik di DPRD
Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu 2008-2012mengalami peningkatan dari 12,50 persen menjadi 15,38 persen.
h) Rasio Kabupaten/Kota Menuju Kota Layak AnakDalam mendukung pelaksanaan pengembangan Kabupaten
Layak Anak telah dilakukan sosialisasi, advokasi dan fasilitasi GugusTugas dan Deklarasi Kabupaten Layak Anak dan telah terbentukForum Anak Kabupaten Karanganyar.
2.2.1.12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahteraa) Peserta KB Aktif
Jumlah peserta KB aktif dari tahun ke tahun mengalamikenaikan, walaupun kenaikannya tidak begitu besar yaitu dari130.790 pada Tahun 2008 menjadi 133.565 pada Tahun 2012.
b) Drop Out (DO) KB
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-81
Persentase DO peserta KB dari tahun ke tahun mengalamikenaikan, dari 12,66 persen pada Tahun 2008 meningkat menjadi16,03 persen pada Tahun 2012. Persentase Unmet Need KB masihcukup tinggi walaupun dari tahun ke tahun mengalami penurunan.
c) Pengembangan Peran Serta Masyarakat dalam Layanan KB MandiriKepesertaan KB Mandiri selama kurun waktu 2008-2012 di
Kabupaten Karanganyar sangat berfluktuatif..
2.2.1.13. SosialPMKS di Kabupaten Karanganyar, secara umum mencakup:
masyarakat cacat, panti asuhan, jompo, dsb. Ketersediaan saranauntuk PMKS ini di Kabupaten Karanganyar masih sangat terbatas.a) Pelayanan Panti Asuhan
Jumlah anak penghuni panti asuhan yang ada di KabupatenKaranganyar selama kurun waktu tahun 2008 hingga tahun 2012bersifat fluktuatif.
b) Pelayanan terhadap Difabel.Dari data jumlah penderita cacat fisik (difabel) di Kabupaten
Karanganyar menunjukkan bahwa ada mobilitas yang cukup dikalangan difabel sehingga jumlahnya relatif fluktuatif.
c) Kesejahteraan SosialKeberadaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosisal (PSKS) di
Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 yang paling banyak jumlahnyaadalah Pekerja Sosial Masyarakat, yaitu berjumlah 1.905 orang;wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial = 613 org; Karanga Taruna =184 buah; Organisasi Sosial = 24 buah.
2.2.1.14. Ketenagakerjaana) Tingkat Penyelesaian Hubungan Industrial
Kasus Hubungan Industrial (HI) selama periode 2008–2012 diKabupaten Karanganyar menunjukkan jumlah yang berfluktuatif,namun demikian semua kasus tersebut dapat terselesaikan denganbaik.
b) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)Perkembangan jumlah angkatan kerja di Kabupaten
Karanganyar pada Tahun 2008–2012 cenderung mengalamipeningkatan, yang diindikasikan dengan peningkatan TPAK dari67,39 % menjadi 72,62%.
c) Rasio Rata-rata Upah Minimum Kabupaten/Kota dibanding KHLPencapaian rasio Upah Minimum Kabupaten (UMK)
dibandingkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di KabupatenKaranganyar selama periode Tahun 2008–2012 terus mengalamipeningkatan dari 86,54 % menjadi 94,37 % mengindikasikan bahwapendapatan tenaga kerja telah mendekati kebutuhan hidup layak.
d) Penempatan Tenaga Kerja
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-82
Perincian jumlah penempatan tenaga Kerja di dalam negeri danke luar negeri Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2012 terusmeningkat dari 1.491 orang menjadi 3.392 orang.
2.2.1.15. Koperasi, Usaha Kecil dan MenengahKoperasi yang ada di Kabupaten Karanganyar melakukan kegiatan
dalam berbagai bidang usaha. Sebagian besar adalah Koperasi SerbaUsaha (KSU), dimana pada tahun 2012 ada sebanyak 869 unit. Assetyang dimiliki UMKM di Kabupaten Karanganyar pada umumnya berupatempat (tanah dan bangunan) sedangkan UMKM yang mempunyai assetkurang dari Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) selain tanah danbangunan berjumlah 32.895 pengusaha kecil.
2.2.1.16. Penanaman ModalPersetujuan proyek dan nilainya serta realisasi berfluktuasi
dari tahun ke tahun. Realisasi investasi PMA dan PMDN di KabupatenKaranganyar pada Tahun 2008 sebesar Rp. 2.164,77 milyar dan terjadipeningkatan nilai investasi pada Tahun 2012 menjadi sebesar Rp.3.225,62 trilyun.
Pada Tahun 2012, jumlah perizinan yang telah dilayani sesuaidengan SPM yaitu Izin Lokasi, Izin Gangguan (HO), Izin MendirikanBangunan (IMB), Izin Penggilingan Padi, Surat Izin Usaha Perdagangan(SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Gudang (TDG), IzinUsaha Industri (IUI), Izin Usaha Pariwisata, Izin Reklame, Izin Trayek,Izin Sarana Kesehatan, Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK), Izin MenaraTelekomunikasi.
2.2.1.17. KebudayaanPada kurun waktu Tahun 2008- 2012, telah dilaksanakan
berbagai kegiatan antara lain berupa penyelenggaraan festival seni danbudaya, antara lain festival Gunung Lawu, Mahesa Lawung, Reog, dsb.
2.2.1.18. Kepemudaan dan Olah RagaDalam rangka pembangunan bidang kepemudaan pada tahun
2008-2012, telah dilakukan kegiatan kepemudaan sebanyak 10kegiatan, salah satunya melalui pelatihan dan pengembangan GenerasiMuda, dengan capaian kegiatan dari tahun 2008 hingga 2012 sebanyak300 pelatihan. Sampai dengan Tahun 2012 telah terbentuk 10klaster kewirausahaan pemuda; fasilitasi pembentukan organisasikepemudaan, sampai dengan Tahun 2012 telah terbentuk 14organisasi kepemudaaan. Pada bidang keolahragaan, kinerjapembangunan diwadahi melalui organisasi olahraga, yang sampai tahun2012 terdapat 18 organisasi Cabang Olah Raga.
2.2.1.19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam NegeriKondusivitas daerah di Kabupaten Karanganyar selama kurun
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-83
waktu 2007-2011 secara umum menunjukkan situasi yang aman dantertib, meskipun masih terjadi gangguan keamanan dan ketertibanmasyarakat.
2.2.1.20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdministrasiKeuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandian
a) Hukum dan HAMUpaya pembangunan bidang Hukum dan HAM
dilaksanakan sesuai dengan kewenangan daerah dalam rangkapenataan, pengawasan dan penegakan produk hukum daerahmelalui penetapan Peraturan Daerah Kabupaten
b) KetatalaksanaanPerwujudan ketatalaksanaan untuk mendukung peningkatan
pelayanan publik dilakukan melalui penyusunan Standar PelayananPublik (SPP), peningkatan Standar Manajemen Mutu(SMM)/Sertifikasi ISO 2008 : 9001, serta pengukuran IndeksKepuasan Masyarakat (IKM).
Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, telahditetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengankewenangan Pemerintah Kabupaten kedalam sejumlah urusan dantelah diterapkan pada SKPD:
1) Kantor Satpol PP;2) Dinas Kebersihan dan Pertamanan;3) Badan Lingkungan Hidup;4) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;5) Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika;6) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana;7) Dinas Pekerjaan Umum;8) Kantor Ketahanan Pangan
c) Administrasi Keuangan DaerahPerwujudan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan
akuntabel telah dilaksanakan melalui Sistem Informasi PengelolaanKeuangan Daerah (SIPKD) dan mendasarkan pada StandarAkuntansi Pemerintahan.
d) Optimalisasi Pengelolaan Aset DaerahLangkah dan upaya dalam pengelolaan aset daerah dilakukan
melalui optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan aset daerah,up dating data pengadaan dan mutasi, pengamanan aset,penghapusan dan pemindah-tanganan Barang Milik Daerah (BMD),inventarisasi BMD, penyelesaian kasus/sengketa aset, pembinaanpengendalian dan pengawasan BMD serta penyusunan DaftarKebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar KebutuhanPerubahan Barang Milik Daerah (DKPBMD).
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-84
e) PengawasanDengan melihat arti pentingnya pengawasan dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah maka disusun Programpeningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah,Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalianpelaksanaan kebijakan kepala daerah, Program Peningkatanprofesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan, Programpenataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedurpengawasan.
f) Kepegawaian dan Sumber Daya AparaturProgram-program di bidang kepegawaian dicapai melalui
beberapa kegiatan yaitu: Program Pendidikan Kedinasandilaksanakan dengan Diklat Pimpinan Tingkat II, Diklat PimpinanTingkat III, Diklat Pimpinan Tingkat IV; Program PeningkatanKapasitas Sumberdaya Aparatur dilaksanakan dengan kegiatanPendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah, DiklatTeknis Tugas dan Fungsi Bagi PNSD; sedangkan Program Pembinaandan Pengembangan Aparatur dilaksanakan melalui kegiatanPenyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS, Uji KompetensiJabatan, Seleksi Penerimaan Calon PNS, Pengelolaan SistemInformasi Kepegawaian Daerah, Seleksi Penerimaan Calon PesertaTugas Belajar Praja IPDN, Ujian Dinas Kenaikan PangkatGolongan/Penyesuaian Ijasah, Penyelesaian Ijin Belajar dan IjinPenggunaan Gelar PNS, Proses Penanganan Kasus-KasusPelanggaran Disiplin PNS, Penyusunan LP2P PNS KabupatenKaranganyar, Pemberian Piagam Penghargaan Jasa Pengabdian PNS"SATYA LENCANA KARYA SATYA", Penyelesaian LHKPN KabupatenKaranganyar, Penilaian Prestasi Kerja PNS, Penempatan PNS,Penyelesaian Ajuan Pensiun PNS, Penataan Sistem AdministrasiKenaikan Pangkat Otomatis PNS. Data capaian Diklat Aparatur.
g) Reformasi BirokrasiPelaksanaan reformasi birokrasi mencakup 8 (delapan) area
perubahan, yaitu: (1) Penguatan Peraturan Kelembagaan (Organisasi)dengan prinsip efektivitas, efisiensi dan proporsional; (2) PenguatanPeraturan Ketatalaksanaan; (3) Penataan Peraturan Sumber DayaManusia Aparatur; (4) Penguatan Peraturan Pengawasan; (5)Penguatan Peraturan Akuntabilitas Kinerja; (6) Penguatan PeraturanPeningkatan Kualitas Pelayanan Publik; (7) Peningkatan PerwujudanKepastian Hukum dan Penegakan Hukum; dan 8) Pola Pikir (mindset) dan Budaya Kerja (culture set) Aparatur.
2.2.1.21. Ketahanan PanganKetahanan pangan di Kabupaten Karanganyar secara umum,
semakin baik dan kondusif. Keamanan Pangan di KabupatenKaranganyar cukup mantap hal ini dikarenakan KabupatenKaranganyar merupakan salah satu sentra produksi beras dan selama
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-85
tahun 2008 -2012 mengalami surplus.Berdasarkan hasil analisis NBM Kabupaten Karanganyar dari
Tahun 2008 – 2012 diketahui bahwa ketersediaan energi rata-rata padatahun 2012 sebesar 2.045 kkal/kap/hari. Capaian ini masih dibawahangka rekomendasi hasil Widya Karya Pangan dan Gizi (WKNPG) VIIITahun 2004, yaitu ketersediaan energi 2.200 kkal/kap/hari.
Untuk meningkatkan ketersediaan akan kebutuhan pangan ditingkat desa maka pemerintah melaksanakan program pembangunanDesa Mandiri Pangan. Kegiatan Desa Mandiri Pangan yang telahdilaksanakan sampai dengan tahun 2012 sebanyak 4(empat) desa.
Untuk mendukung distribusi bahan pangan dilakukan antara lainmelalui penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)atau Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Sampai dengan tahun 2012ada 5 (Lima) gabungan kelompok tani yang dibina oleh KantorKetahanan Pangan Kabupaten Karanganyar.
Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan yang sampai tahun2012 ada 20 kelompok Wanita tani yang menjadi binaan dari KantorKetahanan Pangan.
Kualitas konsumsi pangan masyarakat KabupatenKaranganyar dari Tahun 2008–2012 yang ditunjukkan denganmeningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH), merupakan salah satuindikator keberhasilan ketahanan pangan di Kabupaten Karanganyardari aspek konsumsi.
Data Jumlah kelompok pengembangan pangan lokal yang dibinasampai saat ini ada 5 (lima) kelompok yang memproduksi tiwul instan,nasi jagung instan, nasi jagung, wingko ubi, bakpia ubi, ceripingjagung, stik ketela, grubi, ceriping dan es cream ketela.
2.2.1.22. Pemberdayaan Masyarakat dan DesaSelama kurun waktu Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012
antara lain :1) Terlatihnya 294 orang kader pemberdayaan masyarakat dari target
tahun 2009 s/d 2012 sebanyak 885 orang;2) Terlatihnya 526 aparatur desa/kelurahan, melampaui dari target
tahun 2009 s/d 2012 1 770 orang;3) Tersusunnya 177 dokumen profil desa/kelurahan guna mendukung
perencanaan pembangunan dan evaluasi kinerja pemerintahandesa;
4) Terpilihnya 18/6 desa/kelurahan berprestasi sampai denganTahun 2012, dan pada Tahun 2013 akan diberikanpenghargaan bagi 3/1 desa/kelurahan berprestasi;
5) Tersalurkannya bantuan keuangan kepada 10 desa sebagai salahsatu bentuk kepedulian untuk meningkatkan kapasitasPemerintahan Desa;
6) Tersalurkannya bantuan keuangan kepada desa berkembang
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-86
sebanyak 34 desa di 17 Kecamatan masing-masing Rp 100 jutamampu mendorong dan menggerakkan usaha ekonomi kerakyatandengan berbagai jenis usaha antara lain pertanian, perikanan,peternakan, jasa, home industry, perdagangan dan pengembanganmodal usaha.
Hasil yang dicapai Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012 antaralain :1) Terlaksananya Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
(BBGRM) di 177 desa/kelurahan;2) Pendayagunaan potensi lokal melalui bantuan peralatan inovasi TTG
pada 37 kelompok;3) Sinkronisasi program pemberdayaan masyarakat pada 17
Kecamatan;4) Meningkatnya 2 Posyandu dari status Mandiri menjadi Model dalam
tahun 2013 dengan anggaran Rp 50 juta;5) Meningkatnya peran dan fungsi Unit Pengaduan Masyarakat
(UPM) dalam penanganan kemiskinan di 17 Kecamatan.Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat
yang didukung lembaga keuangan mikro perdesaan, hasil yangdicapai Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012 antara lain :1) Terlaksananya penyaluran bantuan permodalan untuk 8 UED-
SP;2) Tersalurkannya bantuan pembangunan Pasar Desa di 5 lokasi;3) Meningkatnya peran dan fungsi 3 Lembaga CPPD dan Tahun 2013
dialokasikan anggaran sebesar Rp 40 juta untuk 4 lembaga;4) Meningkatnya peran dan fungsi Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) untuk kecamatandalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Karanganyar;
5) Tersalurkannya pengelolaan bantuan langsung masyarakat ProgramNasional Pembenrdayaan Masyarakat PNPM- Mandiri Perdesaanpada 12 Kecamatan (126 Desa);
6) Meningkatnya kinerja tim koordinasi PNPM MandiriPerdesaan Kecamatan dan Desa pada 12 Kecamatan (126 Desa);
7) Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) bagi26.000 anak dan meningkatnya kemampuan 80 orang kader PMT-AS. Tahun 2013 dialokasikan anggaran sebesar Rp 40 juta untukpemberian makanan tambahan bagi 220 anak dan pelatihan 30orang kader PMT-AS;
8) Terlaksananya penyaluran bantuan usaha ekonomi produktif pada 8UP2K-PKK, dan Tahun 2013 dialokasikan anggaran BLM sebesar Rp40 juta untuk 4 unit sehingga mencapai 12 unit.
Keberadaan pasar sebagai penunjang pergerakkan perekonomiantersebar di 17 kecamatan yang dibagi menjadi 2 jenis yaitu; PasarPemda (dikelola oleh pemerintah kabupaten) berjumlah 24 pasar danPasar Desa berjumlah 35 pasar.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-87
2.2.1.23. StatistikUrusan Statistik, telah dilakukan pengembangan data/informasi/
statistik daerah dengan capaian kinerja Tahun 2008 sampai dengansemester I Tahun 2013 antara lain: Tersusunnya buku KaranganyarDalam Angka Tahun 2008-2012 sebanyak 120 buku; Buku PDRBTahun 2008-2012 sebanyak 120 buku. Buku “Kabupaten KaranganyarDalam Angka” disusun setiap tahun melalui kerjasama Bappedadengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karanganyar. Selain itusetiap tahun Bappeda Kabupaten Karanganyar juga menyusun “SistemInformasi Profil Daerah” yang berisi 8 (delapan) Kelompok Data yangtelah dibakukan oleh Dirjen Pembangunan Daerah Kementrian DalamNegeri.
2.2.1.24. KearsipanPengelolaan kearsipan di lingkungan SKPD Kabupaten
Karanganyar pada tahun 2008-2012 sudah dilakukan secara bakusesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yangberlaku. Jumlah arsip yang dilestarikan sampai dengan tahun 2012mencapai 15.500 berkas arsip. Kondisi SDM bidang kearsipankhususnya arsiparis dan petugas pengelola arsip di lembaga kearsipandaerah/Kantor Perpustakaan dan Arsip masih sangat terbatas yaituberjumlah 6 orang.
2.2.1.25. Komunikasi dan InformatikaKeterbukaan informasi kepada masyarakat merupakan
tuntutan yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Salah satuupaya yang bisa dilakukan yaitu menyajikan data hasil pembangunan diwebsite milik pemerintah.
2.2.1.26. PerpustakaanPerkembangan jumlah perpustakaan dalam selama tahun 2008-
2012 mengalami fluktuasi, sedangkan jumlah koleksi perpustakaanpada kurun waktu yang sama senantiasa meningkat. Meskipundemikian pada tahun 2012 adanya penurunan jumlah pengunjung,dikarenakan perpindahan lokasi gedung perpustakaan lama ke lokasiyang baru.
2.2.2. Urusan Pilihan2.2.2.1. Pertanian
Pembangunan urusan pertanian mencakup sektor pertaniantanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan, dan peternakan.Kabupaten Karanganyar sebagai salah satu penyangga pangan diProvinsi Jawa Tengah terutama beras, yang dapat dilihat dari produksipadi pada Tahun 2012 mencapai 211.664 ton pada tahun 2011 yangterdiri atas sawah dan padi gogo. Persentase kontribusi Kabupaten
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-88
Karanganyar terhadap provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 sebesar3,69%. Sementara produksi jagung dan ubi kayu pada tahun 2011masing-masing sebesar 41.314 ton dan 34.858 ton. Pada Tahun2012 produksi hortikultura cabe merah dan bawang merah mengalamikenaikan dibandingkan Tahun 2008. Sedangkan untuk produksikentang fluktuatif dan cenderung menurun.
Tahun 2012 produksi hasil perkebunan seperti cengkeh, kelapa,tebu merupakan produk perkebunan dengan tingkat produksi yangbesar. Jumlah populasi ternak sapi potong, ayam pedaging dan ayampetelur semakin meningkat.
2.2.2.2. KehutananKabupaten Karanganyar memiliki lahan yang berfungsi sebagai
hutan seluas 3.264,33 ha, yang terdiri dari hutan Negara/hutanlindung 3.201,38 ha dan Hutan Wisata seluas 293,8 Ha, sedangkanhutan produksi yang ada di Kabupaten Karanganyar seluas 259 ha.
2.2.2.3. Energi dan Sumberdaya MineralKontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB tergolong
kecil, yaitu hanya sebesar 1 ,05 pe rsen Dalam kurun waktu tigatahun. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB cenderungturun.
2.2.2.4. PariwisataJumlah kunjungan wisatawan nusantara di Karanganyar dalam
kurun waktu lima tahun mengalami peningkatan dari sebanyak 438.967orang pada Tahun 2008 menjadi sebanyak 1.049.009 orang pada Tahun2012.
Rata-rata lama tinggal wisatawan untuk wisatawan mancanegaradari 2 hari pada Tahun 2008 menjadi 3 hari pada Tahun 2012,sedangkan untuk wisatawan nusantara dari 3 hari pada Tahun 2008menjadi 4 hari pada Tahun 2012.
Jumlah kelompok sadar wisata di Kab. Karanganyar dalam kurunwaktu 5 (lima) tahun menunjukkan peningkatan dari sebanyak 8kelompok pada Tahun 2008 menjadi sejumlah 16 kelompok pada Tahun2012. Jumlah kerjasama dengan Asosiasi/Lembaga Pariwisata jugamenunjukkan peningkatan sampai Tahun 2012 menjadi 4 lembaga.
2.2.2.5. Kelautan dan PerikananProduksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya selama lima
tahun terakhir mengalami peningkatan, yaitu perikanan tangkap Tahun2008 sebesar 449.725 ton, meningkat menjadi 551.300 ton pada tahun2012. Perikanan budidaya dari 981.785 ton pada tahun 2008, menjadi1.061.450 pada tahun 2012.
Tingkat konsumsi ikan selama lima tahun terakhir mengalamipeningkatan, yaitu tahun 2008 sebesar 9,0 kg/kapita/tahun menjadi
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-89
sebesar 11,10 kg/perkapita/tahun pada tahun 2012.
2.2.2.6. PerdaganganSektor perdagangan memberikan kontribusi terhadap PDRB Atas
Dasar Harga Berlaku pada tahun 2012 sebesar 12,51persen hal inimeningkat dibanding tahun 2009 yang sebesar 11,88 persen , namundemikian ada sedikit penurunan dibanding tahun 2011 yang sebesar12,53 persen.
2.2.2.7. PerindustrianPertumbuhan industri besar dan menengah di Kabupaten
Karanganyar pada tahun 2008 sebesar 132 unit, tumbuh menjadisebesar 174 unit pada tahun 2012. Industri Kecil pada tahun 2008sebesar 743 unit menjadi 862 unit pada tahun 2012.
2.2.2.8. KetransmigrasianPelaksanaan transmigrasi selama kurun waktu 2008-2012,
tidak begitu banyak keluarga yang diikutkan program transmigrasi,meskipun telah disediakan anggaran untuk pelatihan/pembekalandan pemberian stimulan.
Secara singkat gambaran capaian indikator pembangunansampai dengan Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 2.116.Capaian Indikator Pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2013
No. Misi / Tujuan Satuan
CAPAIAN INDIKATORPEMBANGUNAN
KETHASILCAPAI
AN
SKPD2013
Target Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7 8A Misi 1. Menciptakan Kemanan, Ketertiban dan Kepatuhan Hukum Melalui Penegakan
Peraturan Perundang-undangan.
1 Jumlah Demo Buah/Tahun
20,00 10,00 200,00 SatpolPP
2 Rasio JumlahPolisi PamongPraja
Orang/10.000Penddk
1,00 0,62 62,00 SatpolPP
3 Jumlah Perkarayang Diselesaikan
Buah/Tahun
150,00 100,00 66,67 SatpolPP
4 Jumlah TenagaKerja dibawahUmur
Orang - - DSTKT
5 Rasio Jml TKPPNS/Jml Perdayg hrs Ditegakkan
Persen 100,00 13,00 13,00 BKD
B Misi 2. Memperkuat Kehidupan Demokrasi Melalui Pemberdayaan Partisipasi Rakyatuntuk Pemerintahan Daerah yang Demokratis.
1 Rata-rata JumlahKlp Binaan LPM
Unit/ LPM 1.062,00 701,00 66,01 BPMD
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-90
No. Misi / Tujuan Satuan
CAPAIAN INDIKATORPEMBANGUNAN
KETHASILCAPAI
AN
SKPD2013
Target Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7 82 Rata-rata Jumlah
Klp Binaan PKKUnit/ PKK 150,00 34,00 22,67 BPMD
3 Partisipasi Perempdi LembagaLegislatif
Persen 10,00 13,33 133,30 Setwan
4 Nilai SwadayaMasyarakat
JutaRupiah
72,00 66,60 92,50 BPMD
C Misi 3. Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat Melalui Keseimbangan Pertumbuhan Ekonomidan Pemerataan Pembangunan yang Bertumpu pada Kemandirian, Peningkatan KualitasSDM dan Penyetaraan Gender.1 Angka Melek
HurufPersen 98,34 99,91 101,60 Dikpora
2 Angka Rata-rataLama Sekolaha. SekolahDasar / MI
Tahun 6,21 6,21 100,00 Dikpora
b. SMP/ MTs. Tahun 3,01 3,01 100,00 Dikpora
c. SMA/ MA Tahun 3,00 3,00 100,00 Dikpora
d. SMK Tahun 3,01 3,01 100,00 Dikpora
3 AngkaPartisipasiMurnia. SekolahDasar / MI
Persen 98,62 102,69 104,13 Dikpora
b. SMP/ MTs. Persen 74,21 74,23 100,03 Dikpora
c. APMSMA/SMK/MA
Persen 40,00 50,51 126,28 Dikpora
4 AngkaPartisipasiKasara. SekolahDasar / MI
Persen 115,99 117,08 100,94 Dikpora
b. SMP/ MTs. Persen 96,77 99,60 102,92 Dikpora
c. APKSMA/SMK/MA
Persen 52,00 64,55 124,13 Dikpora
5 AngkaPendidikan yangDitamatkana. SekolahDasar / MI
Persen 99,92 99,74 99,82 Dikpora
b. SMP/ MTs. Persen 97,17 98,11 100,97 Dikpora
c. SMA/ SMK/MA
Persen 96,72 98,21 101,54 Dikpora
6 RasioKetersediaanSekolah Dasar
Buah/10.000Penddk
6,79 6,79 100,00 Dikpora
7 Rasio Guru/Murid SekolahDasar
Permil 16,00 16,00 100,00 Dikpora
8 RasioGuru/Murid PerKelas Rata2 SD
Persen 1,33 1,33 100,00 Dikpora
9 Angka Anak Persen 0,07 0,05 140,00 Dikpora
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-91
No. Misi / Tujuan Satuan
CAPAIAN INDIKATORPEMBANGUNAN
KETHASILCAPAI
AN
SKPD2013
Target Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7 8Putus SekolahSD/MI
10 Angka AnakPutus SekolahSMP/MTs
Persen 0,10 0,17 58,82 Dikpora
11 Angka AnakPutus SekolahSMA/MA
Persen 0,08 0,04 200,00 Dikpora
12 Angka AnakPutus SekolahSMK
Persen 0,08 0,13 61,54 Dikpora
13 SSN :
a. SD Unit 20,00 37,00 185,00 Dikpora
b. SMP Unit 40,00 23,00 57,50 Dikpora
c. SMA Unit 9,00 0,00 0,00 Dikpora
d. SMK Unit 15,00 0,00 0,00 Dikpora
14 RSBI/SBI :
a. SD Unit 1,00 0,00 0,00 Dikpora
b. SMP Unit 2,00 0,00 0,00 Dikpora
c. SMA Unit 1,00 0,00 0,00 Dikpora
d. SMK Unit 2,00 0,00 0,00 Dikpora
15 KabupatenVokasi SiswaSMK-SMA
Persen 64,00-36,00
56,44 100,00 Dikpora
16 Kelayakan GuruSD
Persen 80,00 63,99 79,99 Dikpora
17 Kelayakan GuruSMP
Persen 90,00 90,71 100,79 Dikpora
18 Kelayakan GuruSMA
Persen 95,00 92,89 97,78 Dikpora
19 Kelayakan GuruSMK
Persen 93,00 92,30 99,25 Dikpora
20 JumlahPerpustakaan
Unit 1.082,00 194,00 17,93 Perpusda
21 JumlahPengunjungPerpustakaan
Orang/Tahun
38.700,00 22.546,00 58,26 Perpusda
22 Angka KematianBayi
Permil < 9,6 10,40 92,31 DKK
23 Angka KematianBalita
Permil < 1,15 1,70 67,65 DKK
24 Angka KematianIbu
Per100000
< 107,35 64,20 167,21 DKK
25 Angka UsiaHarapan Hidup
Tahun > 71,80 72,60 101,11 DKK/BPS
26 TingkatKesempatanKerja
Persen 96,80 94,2197,32
DSTKT/BPS
27 TingkatPengangguran
Persen 3,20 5,7955,27
DSTKT/BPS
28 AngkaPartisipasi
Persen 80,36 72,6290,37
DSTKT/BPS
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-92
No. Misi / Tujuan Satuan
CAPAIAN INDIKATORPEMBANGUNAN
KETHASILCAPAI
AN
SKPD2013
Target Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7 8Angkatan Kerja
29 Angka SengketaPengusaha-Pekerja
Permil 28,38 46,2461,38
DSTKT
30 Rasio LulusanS1/S2/S3
Orang/10.000penddk.
404,00 660,23163,42
DSTKT
31 RasioKetergantungan
Persen 51,00 50,56100,87
PP,PA &KL/BPS
32 Rata-rataJumlah AnakPer Keluarga
Orang 1,71 2,0185,07
PP,PA &KL/BPS
33 Rasio AkseptorKB
Persen 83,85 79,4694,76
PP,PA &KL
34 Nilai RealisasiPAD
JutaRupiah
77.870,00 161.703,50 207,66 DPPKAD
35 RatioPengumpulanPAD
Persen 105,00 126,65 120,62 DPPKAD
36 KemampuanKeuanganDaerah
Persen 15,00 11,80 78,67 DPPKAD
37 KemandirianKeuanganDaerah
Persen 109,29 828,30 757,89 DPPKAD
38 Tax Effort Persen 89,10 149,46 167,74 DPPKAD
39 Jumlah JenisPajak & RetribDaerah
Jenis 10,00 13,00 130,00 DPPKAD
40 PertumbuhanEkonomi (PDRB)
Persen 7,00 5,34 76,29 BAPPEDA
41 Laju Inflasi Persen 7,50 8,70 86,21 BAPPEDA
42 PDRB Per kapitaatas dasar hargakonstan
RibuRupiah
10.500,00 32.196,00 306,63 BAPPEDA
43 JumlahPengunjungWisata
Orang 879.806,00 888.247,00 100,96 Diparbud
44 AngkaKemiskinan
Persen 20,56 14,07 146,13 BPMD,DSTKT
45 Rasio RuangTerbuka
Persen 84,66 50,00 59,06 DKP
46 PersentaseLahanBersertifikat
Persen 100,00 100,00 100,00 PEMANUM
47 PenangananSampah
Persen 89,34 85,00 95,14 DKP
48 LuasPemukimanTertata
Persen 12,20 11,80 96,72 DPU
49 PanjangJaringan JalanBaik
Persen 75,00 74,75 99,67 DPU
50 Rasio JaringanIrigasi
Persen 80,00 77,00 96,25 DPU
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-93
No. Misi / Tujuan Satuan
CAPAIAN INDIKATORPEMBANGUNAN
KETHASILCAPAI
AN
SKPD2013
Target Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7 851 Tempat
PemakamanUmum
Ha 309,00 320,00 103,56 DKP
52 TPS M3 121,55 114,00 93,79 DKP
53 Rasio RumahLayak Huni
Persen 90,00 98,00 108,89 DPU
54 a. RasioPermukimanLayak Huni
Persen 65,00 69,00 106,15 DPU
b. RasioPermukimanLayak Huni
Persen 10,00 10,50 105,00 BPMD
55 Jumlah ArusPenumpangAngk Umum
Orang 180.000,00 173.292,00 96,27 Dishubkominfo
56 Rasio Ijin Trayek Persen 20,00 2,90 14,50 Dishubkominfo
57 Jumlah Uji KirAngkutanUmum
Unit 826,00 595,00 72,03 Dishubkominfo
58 JumlahTerminal Bus
Unit 12,00 12,00 100,00 Dishubkominfo
59 Rasio PanjangJalan PerKendaraan
M/unit 5,46 26,70 489,01 Dishubkominfo
60 Jumlah OrangterangkutKendaraanUmum
Org/Unit 112.985 110.234,00 97,57 Dishubkominfo
61 Jumlah Orangmelalui terminalper tahun
Org/thn 3.389.550 3.307.020 97,57 Dishubkominfo
62 Jumlah BPR/LKM Aktif
Unit 58,00 16,00 27,59 BPMD
63 Desa BerstatusSwasembada
Persen 100,00 5,00 5,00 BPMD
64 Luas wilayahProduktif
Persen 34,40 65,00 188,95 Dipertan
65 Luas WilayahKebanjiran
Persen -3.20 -2,5 128,00 DPU
66 Luas WilayahKekeringan
Persen 0,34 0,36 94,44 Dipertan
67 Luas LahanKritis
Ha 20.909,00 5.400,00 387,20 BLH
68 Jml Persh yglaksanakanPengelolaan LH
Unit 95,00 100,00 105,26 BLH
69 Jml InstalasiPengolahLimbah Cair IK(IPAL/RB)
Unit 93,00 88,00 94,62 BLH
70 Jml SumberMata AirTerkonservasi
Unit 18,00 18,00 100,00 BLH
71 PenggunaanEnergi Alternatif
Kecamatan
2,00 2,00 100,00 BLH
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-94
No. Misi / Tujuan Satuan
CAPAIAN INDIKATORPEMBANGUNAN
KETHASILCAPAI
AN
SKPD2013
Target Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7 872 Penataan &
PemeliharaanRTH
Persen 100,00 100,00 100,00 BLH
73 Jumlah SumurResapan
Unit 3.250,00 1.267,00 38,98 BLH
74 Panjang SubDASTerkonservasi
Km 18,00 16,00 88,89 BLH
75 Rasio Pengushtaati Aturan LH
Persen 90,00 81,40 90,44 BLH
76 Luas DaerahRawan BencanaTerkonservasi
Ha 65,00 45,69 70,29 BLH
77 Jml Peran SertaKelembagaanLH
Kelompok 25,00 25,00 100,00 BLH
78 PeningkatanKapasitas SDMLH
Orang 41,00 50,00 121,95 BLH
79 Jml Sekolah ygMelaksanakanProg Adiwiyata
Unit 10,00 7,00 70,00 BLH
D Misi 4. Meningkatkan Pola Pelayanan Birokrasi dengan Mengutamakan KepuasanMasyarakat Secara Pasti, Cepat, dan Murah.
1 Jumlah InvestorBerskala Nasional
Buah 48,00 54,00 112,50 BPPT
2 Jumlah NilaiInvest BerskalaNasional
JutaRupiah
3.128,00 5.851.602 187.071,68 BPPT
3 Rasio Daya SerapTK
Orang 38.387,00 42.034,00 109,50 BPPT
4 a. Jumlah Perdayang dapatdisusun
Buah 1,00 19,00 1.900,00 Setwan
b. Jumlah Perdamendukung IklimUsaha
Buah 17,00 16,00 94,12 BPPT
5 Rata-rata LamaProses Perijinan
Hari 1-15 1-15 100,00 BPPT
6 Jumlah JaringanKomunikasia. JaringanTelekomunikasi &Kom Radio
Titik 84,00 160,00 190,48 Bag.PDE
1) JaringanVOIP =24 titik
Bag.PDE
2) JaringanPABX =15 titik
Bag.PDE
3) JaringanKom Radio =19 titik
Bag.PDE
b. JaringanHotspot
Titik 21,00 14,00 66,67 Bag.PDE
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-95
No. Misi / Tujuan Satuan
CAPAIAN INDIKATORPEMBANGUNAN
KETHASILCAPAI
AN
SKPD2013
Target Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7 8c. Jaringan WideArea Network(WAN)
Titik 47,00 46,00 97,87
1) JaringanWAN Setda =15 titik
Bag.PDE
2) Jaringan TeleConference = 16titik
Bag.PDE
d. Jrngan WirelessLocal AreaNetwork (WLAN)
Titik 51,00 48,00 94,12 Bag.PDE
e. BandwithInternet Websitewww.karanganyar.go.id
kbps Up to2.000
10.000 500 Bag.PDE
7 RasioWartel/Warnetthd Penduduk
Persen 7,00 0,14 2,00 Dishubkominfo
8 Jumlah SiaranRadio/TV masukdaerah
Unit 6,00 3,00 50,00 Dishubkominfo
9 Rasio Jml AprDaerah/JmlKebutuhanFormasi
Persen 100,00 89,40 89,40 BKD
E Misi 5. Meningkatkan Kualitas Kehidupan dan Kerukunan Antar Umat Beragama denganPenguatan Kesadaran Moral dan Etika Serta Kehidupan Berbudaya di Masyarakat.
1 Jumlah GrupKesenian
Kelompok 5,00 185,00 3.700,00 Diparta
2 Jumlah GedungKesenian
Unit - - - Diparta
3 Jumlah Seniman Orang 25,00 2136,00 8.544,00 Diparta
4 PembentukanDewan Kesenian
Unit - - - Diparta
5 Koordinasi ForumKerukunan UmatBeragama (FKUB)
kali/th 60,00 60,00 100,00 Kesbangpollinmas
6 Penyelesaianmasalah konflikAgama
kali/th 4,00 2,00 50,00 Kesbangpollinmas
Sumber : Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013, SETDA
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah
Berdasarkan hasil evaluasi dan kondisi riil di masyarakat, masihterdapat berbagai permasalahan pembangunan. Permasalahanpembangunan daerah yang ada di Karanganyar adalah sebagai berikut :
2.3.1. Infrastruktur dan Transportasi
Permasalahan yang dihadapi Karanganyar infrastrukturadalah belum optimalnya pelayanan infrastruktur dan penyediaan
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-96
infrastruktur baik fisik maupun sosial.
1. Infrastruktur Fisik antara lain :
a) belum optimalnya kualitas dan kapasitas serta kondisi jalan danjembatan untuk mendukung daya saing wilayah. Sampai denganTahun 2013, jalan rusak di Kabupaten Karanganyar sepanjang238 Km,
b) sarana prasarana transportasi belum dapat optimal mendukungpertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah;
c) jaringan irigasi belum sepenuhnya dalam kondisi baikuntuk menunjang peningkatan produktivitas pertanian;
d) ketersediaan listrik, air, gas, bahan bakar minyak yang terusmeningkat dan perlu dilakukan perbaikan atau penyesuaiandengan kebutuhan;
e) keterbatasan kewenangan dan kemampuan penanganan daerahmerupakan faktor lain yang sangat mempengaruhi kinerjainfrastruktur fisik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat danmeningkatkan pelayanannya.
f) Infrastruktur Teknologi Informasi (TI) antara lain : masihterbatasnya kapasitas bandwith internet, kondisi infrastrukturjaringan yang belum merata di seluruh wilayah dan sesuaikapasitasnya; belum ada data center serta keterbatasan SDMaparatur dan masyarakat terhadap TI serta kelembagaannyauntuk menuju keterbukaan informasi publik berbasis TI.
g) Permasalahan yang muncul dalam masyarakat adalah secaraumum masyarakat sangat membutuhkan pengelolaan sampah,namun sebagian besar tidak mau TPS berdekatan dengan rumahmereka. Sehingga diperlukan lahan untuk penimbunan sampahdan lahan untuk cadangan tanah urug. Hal ini perlu diantisipasidengan pengelolaan TPS yang semakin baik. Produksi sampahyang terlayani di 6 Kecamatan terlayani 400 m3 per hari,terangkut 294 m3 (yang terangkut 72 persen dari totaltimbunan sampah 6 kecamatan)
2. Infrastruktur Sosial (Non Fisik) :
Permasalahan Infrastruktur sosial pemenuhan kualitas prasaranasarana pendidikan perlu ditingkatkan, baik kondisi ruang kelaslayak maupun sarana prasarana pendukung (perpustakaan,laboratorium IPA, Bahasa dan komputer); belum terpenuhinyasarana dan prasarana perawatan bayi di Puskesmas dan RumahSakit; masih banyaknya sarana dan prasarana publik dan atauruang yang tidak sesuai dengan standar pelayanan /peruntukan.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-97
2.3.2. Kemiskinan
Permasalahan kemiskinan tidak terlepas dari tingkat kedalamandan keparahan kemiskinan. Permasalahan yang dihadapi pendudukmiskin adalah :
1. masih rendahnya akses penduduk miskin terhadap pendidikan,kesehatan, kesempatan kerja, berusaha dan permodalan masihrendah. Disamping itu juga keterbatasan dalam pemenuhankebutuhan air bersih, sanitasi, rumah layak huni dan kelayakankecukupan pangan.
2. Jumlah penduduk miskin di Karanganyar meskipun dari tahun ketahun mengalami penurunan, namun demikian jumlahnya masihbanyak yaitu pada tahun 2009 sebanyak 14,73% turun menjadi13,98% pada tahun 2010, tetapi pada tahun 2011 naik lagimenjadi 15,29%.
3. Selanjutnya berdasarkan data PPLS Tahun 2011 dari jumlah rumahtangga (ruta) sebanyak 87.290, yang termasuk dalam kategorisangat miskin 7.132, miskin sebanyak 10.764, hampir miskin16.061 ruta dan rentan miskin lainnya 43.333 ruta. JumlahRTBLHyang masih perlu ditangani sebanyak 14.614 unit.
2.3.3. Pengangguran
Secara umum permasalahan pengangguran di Karanganyaradalah :
1. Masuknya usia produktif ke dalam angkatan kerja dan menurunnyapenyerapan tenaga kerja pada sektor produksi. Sektor Industri,Konstruksi dan Perdagangan merupakan sektor “penampung”peralihan tenaga kerja dari Sektor Pertanian, disamping ituangkatan kerja baru lebih memilih sektor tersebut dibandingkanSektor Pertanian.
2. masih banyaknya penduduk yang bekerja kurang dari 35 jamseminggu atau lebih dikenal dengan istilah setengah penganggur.
3. Masih rendahnya kualitas tenaga kerja berpengaruh terhadap dayasaing utamanya dalam memasuki pasar kerja. Apabila tenaga kerjayang tersedia tidak mampu terserap dalam pasar kerja berpotensimenambah jumlah pengangguran.
4. SDM instruktur yang diharapkan mampu meningkatkan kualitastenaga kerja semakin berkurang dan Balai Latihan Kerja (BLK)dengan sarana prasarana yang belum memadai.
2.3.4. Pendidikan
Secara umum permasalahan dalam pembangunan pendidikanadalah:
1. Belum optimalnya ketersediaan, keterjangkauan, kualitas,
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-98
kesetaraan dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan.2. Di kalangan siswa terlihat adanya kecenderungan semakin
lunturnya wawasan kebangsaan, nasionalisme dan budi pekerti dikalangan siswa.
3. Kondisi sarana prasarana pendidikan belum sepenuhnya memadai,baik kondisi ruang kelas maupun sarana prasarana pendukungseperti perpustakaan, laboratorium IPA dan komputer.
4. Belum optimalnya pengembangan pendidikan vokasi, pelayananpendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Selain itu juga belumoptimalnya pengembagan muatan lokal.
5. Terkait dengan aspek ketersediaan, keterjangkauan, kesetaraan dankepastian terlihat untuk APM SD/MI/SDLB mencapai 98,60 %(tahun 2012) dan SMP/MTs/SMPLB sebesar 74,05%, capaian inimasih perlu didorong untuk mencapai target MDGs dan PendidikanUntuk Semua (Education for All) sebesar 100% pada tahun 2015.Pada jenjang pendidikan menengah, APK SMA/MA/SMK barumencapai 38%, karenanya perlu ditingkatkan untuk mendukungProgram Pendidikan Menengah Universal dan Wajib Belajar 12Tahun dengan target pada tahun 2018 sebesar 100%.
6. belum memasyarakatnya pendidikan non formal sebagaialternatif pendidikan formal.
2.3.5. Kesehatan
Permasalahan terkait dengan pembangunan kesehatan diKaranganyar adalah :
1. Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan yaitu meningkatdari 2 tahun 2010 naik menjadi 5, pada tahun 2011, tetapi turunlagi pada tahun 2012 menjadi 2 orang. Peningkatan tersebutdisebabkan meningkatnya jumlah kehamilan risiko tinggi,kejadian penyakit tekanan darah tinggi pada ibu hamil, masihrendahnya deteksi dini masyarakat serta masih kurangnyakecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan rujukankehamilan risiko tinggi. Demikian pula dengan Angka KematianBayi (AKB) meningkat dari 125 tahun 2010 menjadi 121 padatahun 2011 dan naik lagi 135 pada tahun 2012, yang disebabkanmasalah neonatal seperti asfiksia (sesak napas saat lahir), BayiLahir dengan Berat Badan Rendah (BBLR) serta infeksi neonatus;selain itu pneumonia, diare serta masalah gizi buruk dan gizikurang.
2. belum terpenuhinya sarana dan prasarana perawatan bayi BBLR diPuskesmas PONED dan Rumah Sakit PONEK serta tingginya rotasitenaga yang sudah dilatih di Puskesmas PONEK. Selain itu sebarandan jumlah dokter di pelayanan kesehatan dasar yang belummerata merupakan salah satu penyebab masih tingginya AKI danAKB. Ibu menyusui ASI eksklusif capaiannya masih rendah
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-99
disebabkan kurangnya kampanye ASI dan belum semua rumahsakit, rumah bersalin serta Puskesmas perawatan persalinanmempunyai media promosi ASI eksklusif dan tenaga terlatih untukinisiasi menyusui dini.
3. Meningkatnya penyebaran penyakit menular seperti penemuankasus TB paru dikarenakan belum semua komponen pelaksanapenemuan kasus di sarana pelayanan kesehatan mendapatkanpelatihan dan belum optimalnya ketersediaan sarana danprasarana di Puskesmas dan rumah sakit; masih tingginya kasusDBD dikarenakan adanya iklim tidak stabil dan curah hujancukup banyak yang merupakan sarana perkembangbiakan nyamukAedes Aegipty serta tidak maksimalnya kegiatan PSN; Tingginyakasus HIV/AIDS dikarenakan upaya penemuan atau pencariankasus yang semakin intensif melalui VCT di Rumah Sakit;sedangkan tingginya kasus penyakit tidak menular meliputijantung, hipertensi, stroke dan diabetes mellitus disebabkankarena faktor genetik dan masih kurangnya kesadaran pola hidupsehat.
4. belum optimalnya penyelenggaraan program dalam rangkameningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pembiayaanJamkesmas dan Jamkesda.
5. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di rumah tanggamasih belum optimal pelaksanaannya.
6. Sarana pelayanan kesehatan di Karanganyar jika dibandingkandengan jumlah penduduk masih belum proporsional.
7. masih dominannya penerapan metode penyelesaian secara kuratifyang mengandalkan industri obat dan belum optimalnyapengembangan kearifan lokal melalui pengembangan obat-obatanherbal atau jamu tradisional.
8. Rasio tenaga medis terhadap penduduk yang ada di Kab.Karanganyar dalam kurun waktu lima tahun masih belummemenuhi standar ideal yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu 30dokter per 100.000 penduduk (kondisi di Kabupaten KaranganyarTahun 2012 baru mencapai 24 dokter per 100.000 penduduk).Dokter gigi standarnya 11 per 100.000 penduduk (Kab. Karanganyartahun 2012 baru mencapai 4 per 100.000 penduduk). Dokterspesialis standarnya 6 per 100.000 penduduk (Kab. Karanganyartahun 2012 baru mencapai 4 per 100.000 penduduk). Tenagakeperawatan masih kurang, dimana kondisi ideal untuk perawatyaitu sebesar 158 per 100.000 penduduk (ratio perawat terhadappenduduk Tahun 2012 baru mencapai 67 per 100.000). Sedangkanratio kondisi yang ideal untuk bidan sebesar 75 per 100.000penduduk (ratio bidan terhadap penduduk di Kab. Karanganyartahun 2012 sebesar 68 per 100.000 penduduk).
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-100
2.3.6. Koperasi dan UMKM
Berbagai permasalahan terkait dengan keberadaan koperasidan UMKM adalah rendahnya kualitas SDM yang berdampak padarendahnya sistem manajemen, rendahnya akses teknologi, rendahnyaproduksi, sempitnya pemasaran, kurangnya permodalan, dankurangnya informasi serta daya saing yang rendah. Selain itu,permasalahan yang dihadapi adalah masih kurang kondusifnya iklimusaha, dan kurang optimalnya dukungan infrastruktur kelembagaan.
2.3.7. Pariwisata
Permasalahan wisata seringkali merupakan sebuah lingkaransetan, kunjungan sedikit karena kurang daya tarik, obyeknya tidakmenarik, karena tidak dana dana untuk membangunnya, tidak adadana karena ridak ada pengunjunrg. Dari hal ini permasalahanpariwisata berputar – putar dari tiga hal tersebut yaitu :
1) Kunjungan wisatawan di Karanganyar yang tidak berkembang ataumeningkat dengan signifikan, bahkan mengalami penurunan.Penurunan jumlah wisatawan tersebut dikarenakan rendahnya dayasaing obyek wisata daerah, dan belum optimalnya pengembanganpotensi wisata berbasis wilayah.
2) Permasalahan lainnya adalah belum mantapnya keterkaitan antardestinasi wisata, masih rendahnya kualitas pelaku wisata, dukunganinfrastruktur, dan belum optimalnya kerjasama para pemangkukepentingan dalam mengembangkan wisata di Karanganyar.
2.3.8. Iklim Investasi
Permasalahan terkait dengan iklim investasi di Karanganyardiantaranya adalah kurang optimalnya pelayanan terpadu satu pintupenanaman modal yang dilaksanakan oleh Pemerintah KabupatenKaranganyar, kewenangan pelayanan terpadu satu pintu pada saat inihanya sebatas pengurusan dokumen izin dan non izin yang selanjutnyadiproses oleh SKPD terkait. Selain itu, kondisi dan ketersediaaninfrastruktur yang belum sepenuhnya memadai meliputi jalan,pelabuhan, bandar udara dan sistem transportasi yang masih belummendukung secara maksimal bagi dunia usaha. Sinergitas antarapemerintah, dunia usaha dan masyarakat dirasakan belum optimal.
2.3.9. Pangan
Karanganyar dalam upaya mendukung kemandirian panganmemiliki potensi lahan pada tahun 2012 yang cukup luas yaitu : sawahsebesar 22.562,45 hektar (29,16%) dan lahan bukan sawah sebesar54.816,19 hektar (60,87%). Meskipun demikian secara umumKaranganyar belum mampu mewujudkan sebagai kabupaten yangberdaulat pangan, sehingga belum mampu untuk menentukansepenuhnya kebijakan dan strategi produksi, distribusi dan konsumsi
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-101
pangan yang sehat, dan sesuai sumberdaya dan budaya dengan metodeyang ramah lingkungan, berkeadilan, dan berkelanjutan, denganmemberikan perhatian khususnya kepada mayoritas petani dannelayan kecil penghasil pangan, pedagang kecil, dan rakyat miskinrawan pangan.
2.3.10. Keadilan Gender
Permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan keadilangender adalah :
1) masih lemahnya fungsi pengarusutamaan perspektif gender dalamsistem birokrasi dan semua pranatanya, terlihat dengan masihrendahnya kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuandan anak yang ditunjukkan dengan masih tingginya angkakekerasan terhadap anak dan perempuan.
2) peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publikdalam rangka menuju kuota 30 % perempuan di legislatif masihrendah.
2.3.11. Seni Budaya
Seni dan budaya merupakan elemen penting yang sangatdiperlukan dalam kehidupan, karenanya perlu dilindungi dandilestarikan, khususnya budaya jawa yang terancam hilang atau luntur.Melalui seni diharapkan mampu meningkatkan dinamika kehidupan,sedangkan melalui budaya diharapkan mampu memperkuat jatidiri sehingga mampu menangkal pengaruh dari luar yang bersifatnegatif.
Permasalahan terkait dengan seni budaya adalah:kecenderungan semakin memudarnya nilai budaya sebagai karakterdalam pembentukan kepribadian. Selain itu masih rendahnya upayauntuk melakukan perlindungan situs, bangunan, benda dan karya seniyang bernilai sejarah tinggi.
2.3.12. Energi
Terkait dengan energi di Karanganyar menunjukkan masihadanya kecenderungan yang sama sebagaimana dialami di tingkatnasional, maupun provinsi yaitu ketergantungan terhadap sumberenergi fosil, yang potensinya semakin lama semakin berkurang.
Di sisi lain, kebutuhan untuk mengembangkan sumber-sumberenergi non fosil atau Energi Baru Terbarukan (EBT) seperti panas bumi,Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) membutuhkan dana cukupbesar. Kondisi demikian memebuthkan adanya inisiatif lokal dalambentuk mikro hidro, solar cell maupun listrik dari magnetic radiant.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-102
2.3.13. Reformasi Birokrasi
Permasalahan mendasar yang dihadapi Karanganyar dalammelaksanakan percepatan reformasi birokrasi adalah belum optimalnyapenyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mendukung perwujudanreformasi birokrasi. Secara lebih rinci permasalahan tersebut adalahstruktur kelembagaan “maksimal/gemuk”, etos kerja yang tidakmerata tidak semua pegawai mempunyai etos kerja tinggi,pengembangan karier aparatur, belum efektifnya manajemen SDMdalam peningkatan profesionalitas aparatur. Paradigma birokrasi yangbelum dikembangkan secara optimal adalah transparansi danakuntabilatas kinerja aparatur, masih terjadi inefisiensi pengelolaankeuangan daerah, masih lemahnya sistem pengawasan internal, sertapelayanan publik yang belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingandan perubahan dinamika masyarakat yang begitu cepat.
2.3.14. Aset Daerah
Permasalahan yang dihadapi yaitu masih belum optimalnyapengelolaan aset daerah. Masalah lain adalah aset daerah yangseringkali mengganggu pencapaian pertanggungjawaban pemerintahuntuk mencapai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Permasalahan asetbertambah lagi akibat adanya perubahan Kelurahan sebagai sebuahSKPD, perlu dilakukan usaha keras untuk mengelola danmemanfaatkan aset, sehingga menjadi sumberdaya pemeritnah daerah.
2.3.15. Politik
Perkembangan pembangunan politik dirasakan masih rendahkesadaran masyarakat dalam berdemokrasi, sehingga peran sertamasyarakat dalam Pemilu masih belum optimal. Hal ini tercermin dalampenggunaan hak pilih pada. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun2013 yang baru mencapai 70,94% atau 485.593 pemilih dari DaftarPemilih Tetap (DPT) sejumlah 684.593 pemilih.
Persentase keterwakilan perempuan dalam politik di DPRDKabupaten Karanganyar dalam kurun waktu 2008-2012 mengalamipeningkatan dari 12,50 persen menjadi 15,38 persen.
Keterasingan rakyat pada politik berpengaruh terhadapkemandirian dalam menentukan pilihan dan rentan terhadap moneypolitic. Selain itu keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilankeputusan terkait dengan kepentingan publik dan penentuan arahpembangunan dirasakan masih kurang.
2.3.16. Kamtibmas
Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Karanganyarcukup baik dan mapan, sehingga kondisinya sangat kondusif. Meskipundemikian, harus tetap waspada dengan kemungkinan munculnyaradikalisme, dan kerusuhan masa karena kondisi masyarakat saat ini
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 II-103
yang mudah terbawa emosi, terprovokasi karena masalah ekonomi,agama, rasa atau golongan. Disamping itu perlu juga terus ditingkatkankesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertibanlingkungan karena ada kecenderungan para kriminal dalam melakukankejahatan disertai kekerasan secara nekat pada siang hari.
2.3.17. Pengembangan Wilayah
Permasalahan yang dihadapi terkait dengan pengembangan wilayahadalah aksesibiltas antar wilayah yang belum semua terjangkau olehkendaraan besar, konflik kepentingan antara budidaya dan lindung,masih sedikitnya kawasan yang memiliki rencana detil tata ruang dantata letak bangunan; belum optimalnya implementasi rencana tata ruangwilayah; sering terjadi perbedaan tafsir harga tanah yang memicuketegangan atau konflik, belum semua lahan/aset Pemkab mempunyaistatus hukum yang jelas dan terpetakan. Sementara itu partisipasimasyarakat dalam mendukung upaya pelestarian kawasan lindung dansawah lestari masih rendah.
2.3.18. Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
Permasalahan utama dalam pengelolaan sumberdaya alam danlingkungan hidup di Karanganyar saat ini adalah masih tingginya luaslahan kritis, rusaknya catchment area yang disebabkan oleh terjadinyaalih fungsi lahan dan degradasi hutan, meningkatnya frekuensi kejadianbencana seperti banjir, tanah longsor, kekeringan; berkurangnya RuangTerbuka Hijau (RTH), dan meningkatnya pencemaran lingkungan. Dariaspek pengendalian tata ruang, kondisi hingga Tahun 2013, dapatdilihat bahwa tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencanatata ruang sebesar 65 persen. Hal ini menunjukkan masih kurangoptimalnya implementasi rencana tata ruang, yang disebabkanantara lain masih adanya perijinan yang belum efektif dan efisien.Sampai dengan Tahun 2013, pasca ditetapkannya RTRW KabupatenKaranganyar, baru tersusun 6 (enam) Dokumen Rencana Detail TataRuang (RDTR) kecamatan.
2.3.19. Penanggulangan Bencana
Karanganyar mempunyai wilayah yang tergolong rawanbencana seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, kekeringan,karenanya diperlukan kesiapsiagaan dini untuk mengantisipasiterjadinya bencana guna mengurangi risiko bencana. Permasalahanyang dihadapi Karanganyar terkait dengan penanggulangan bencanaadalah masih sedikitnya jumlah dan belum optimalnya SDM danrelawan terlatih serta terbatasnya sarana prasarana penanggulanganbencana.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 III - 1
BAB IIIRANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KERANGKA PENDANAAN
Kondisi perekonomian Kabupaten Karanganyar Tahun 2013berikut karakteristiknya serta proyeksi perekonomian tahun 2014dapat digambarkan melalui Rancangan Kerangka Ekonomi Daerahyang juga merupakan penjelasan atas analisis statistik PerekonomianDaerah. Bab ini juga membahas kinerja perekonomian daerahKabupaten Karanganyar berikut dinamika faktor eksternal daninternalnya.
Guna memperoleh gambaran kerangka ekonomi daerahtersebut, maka disusun berbagai prioritas pembangunan,pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan danpenyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerahTahun 2015 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dankegiatan yang ditetapkan. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektorpotensial merupakan dasar kebijakan anggaran untukmengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektifdan efisien.
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi DaerahArah kebijakan ekonomi daerah disusun berdasarkan kajian
internal dan eksternal serta berpedoman pada dokumen RPJMDKabupaten Karanganyar tahun 2014-2018. Dalam menjaminkeberlanjutan arah pembangunan, arah kebijakan ekonomiKabupaten Karanganyar Tahun 2015 harus sejalan dengan kebijakanekonomi nasional dan provinsi Tahun 2015. Berikut arah kebijakanekonomi daerah Tahun 2015 yang mendasarkan pada perkembanganekonomi daerah, nasional dan global serta tantangan yang masihakan dihadapi dan RPJMD 2014-2018 adalah sebagai berikut :1) Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur menyeluruh,
terutama pendukung pertumbuhan ekonomi;2) Meningkatkan aksesibilitas inter dan antar wilayah ;3) Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur komunikasi;4) Meningkatkan kelengkapan sarana prasana kantor
pemerintahan dan penyelenggara pelayanan publik;5) Menerapkan konsep ramah lingkungan dalam setiap
pembangunan;6) Mengembangkan UMKM;
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 III - 2
7) Menurunkan jumlah penganggur;8) Meningkatkan iklim dan pengembangan penanaman modal;9) Pemerataan pembangunan wilayah untuk meningkatkan
sumbangan desa bagi perekonomian daerah;10) Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi serta pemasaran
hasil;11) Meningkatkan kapasitas aparatur menyelenggarakan tugas secara
profesional dan akuntabel;12) Melaksanakan penegakan hukum.
3.1.1. Kondisi Ekonomi DaerahPerkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari
indikator ekonomi makro serta perekonomian daerah. Perekonomiansuatu daerah tidak terlepas dengan perekonomian regional,perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Beberapafaktor berhubungan dengan perekonomian yang tidak dapatdikendalikan oleh daerah seperti yang menyangkut kebijakanpemerintah pusat menyangkut sektor moneter maupun sektor riil.Kemudian juga pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naikturunnya harga tukar mata uang asing, dan yang terakhir adalahglobal yang telah berdampak pada meningkatnya pemutusanhubungan kerja dan kelesuan pasar ekspor. Capaian indicatorekonomi daerah adalah sebagai berikut:
1. Perkembangan PDRBPerkembangan ekonomi Kabupaten Karanganyar Tahun 2008–
2012 terjadi peningkatan 1,49 kali untuk PDRB atas dasar hargaberlaku dan 1,24 kali untuk PDRB atas dasar harga konstan.Keadaan tersebut merupakan salah satu indikasi bahwapembangunan bidang perekonomian Kabupaten Karanganyarmeningkat menuju kearah yang lebih baik.
Laju pertumbuhan PDRB ADHB dan PDRB ADHK KabupatenKaranganyar tidak befluktuasi secara tajam, rata-rata 10 persen padaPDRB ADHB dan 5 persen pada PDRB ADHK Keadaan tersebutmerupakan salah satu indikasi bahwa pembangunan bidangperekonomian belum cukup signifikan, akan tetapi terdapat potensiuntuk mengarah pada perbaikan perekonomian. Secara lebih terincidata perkembangan PDRB Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 –2012 adalah sebagai berikut:
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 III - 3
Tabel 3.1.Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000
Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 – 2012
Tahun
PDRB ADHB PDRB ADHK
JumlahLaju
Pertumb JumlahLaju
Pertumb(Juta Rp) % (Juta Rp) %
2008 7.679.675,35 11,22 4.921.454,72 5,752009 8.378.315,88 9,10 5.172.268,33 4,382010 9.224.224,85 10,10 5.452.435,49 5,422011 10.287.905,32 11,53 5.752.064,99 5,502012 11.467.342,95 11,46 6.086.877,13 5,82
Sumber : BPS Kab. Karanganyar, Tahun 2012
Gambar 3.1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten KaranganyarTahun 2008-2012
Dari tabel 3.2 terlihat bahwa trend pertumbuhan ekonomidaerah di eks-karesidenan Surakarta mengalami peningkatan.Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di wilayah Kabupaten Sragenyang mencapai 6,60 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi palingkecil terjadi di wilayah Kabupaten Sukoharjo yang hanya mencapai5,03 persen. Kabupaten Karanganyar berada di peringkat empatdengan pertumbuhan ekonomi 5,82 persen, di bawah KabupatenWonogiri.
Tabel 3.2.Pertumbuhan PDRB ADHK Se-eks Karesidenan Surakarta
KABUPATEN Laju Pertumbuhan Rill PDRB (ADHK)2010 2011 2012
Wonogiri 3,33 4,54 5,89Klaten 1,73 1,96 5,54Sukoharjo 4,65 4,59 5,03Surakarta 5,94 6,04 6,11Boyolali 3,6 5,28 5,66Sragen 6,06 6,56 6,60Karanganyar 5,42 5,5 5,82Sumber : BPS Kab. Karanganyar, Tahun 2012
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 III - 4
Adapun perbandingan dengan wilayah se-eks KaresidenanSurakarta dapat dilihat pada gambar 3.2. di bawah ini:
Gambar 3.2. Pertumbuhan PDRB ADHK Se-eks Karesidenan Surakarta
Pada tahun 2010-2012, sektor industri pengolahan masihmemberikan konstribusi terbesar terhadap pembentukan PDRBkabupaten Karanganyar yaitu sebesar 43,75 persen. Kontribusi inibahkan lebih besar daripada tahun sebelumnya karena peningkatandi bidang industri tekstil. Kemudian disusul kelompok sektorpertanian sebesar 22,81 persen dan sektor perdagangan sebesar12,51 persen dan sektor jasa-jasa sebesar 8,96 persen.
Tabel 3.3.Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut
Lapangan Usaha di Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 – 2012
Lapangan Usaha2010 2011 2012
Juta (Rp) Juta (Rp) Juta (Rp)1. Pertanian 2.167.315,10 2.367.478,04 2.615.668,35
1.1. Tan. Bahan Makanan 1.529.524,37 1.641.251,69 1.829.261,291.2. Tan.Perkebunan Rakyat 158.785,46 183.084,06 193.114,691.3. Peternakan 454.467,24 515.571,82 563.675,951.4. Kehutanan 10.111,20 11.205,23 12.441,351.5. Perikanan 14.426,83 16.365,24 17.175,072. Pertambangan dan
Penggalian101.330,42 108.824,37 118.212,15
3. Industri Pengolahan 3.980.274,27 4.453.619,29 5.017.298,354. Listrik, Gas dan Air
Minum153.599,78 167.995,63 181.277,00
5. Bangunan 305.713,26 337.460,31 375.925,216. Perdagangan 1.135.220,87 1.289.284,77 1.434.761,057. Angkutan & Komunikasi 304.007,52 330.779,01 369.416,35
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 III - 5
Lapangan Usaha2010 2011 2012
Juta (Rp) Juta (Rp) Juta (Rp)8. Lembaga Keuangan Sewa
Bangunan dan JasaPerusahaan
261.347,89 295.055,10 326.969,60
9. Jasa - Jasa 815.415,73 937.408,80 1.027.814,87PDRB 9.224.224,85 10.287.905,32 11.467.342,95
Sumber : BPS Kab. Karanganyar,Tahun 2012
Secara umum selama kurun waktu 5 tahun terakhir diKabupaten Karanganyar tidak terjadi pergeseran struktur ekonomiyang signifikan. Hal ini sejalan dengan kebijakan ekonomiKaranganyar yang berpedoman pada semboyan INTAN PARI (Industri,Pertanian dan Pariwisata).
Tabel 3.4.Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut
Lapangan Usaha di Kabupaten KaranganyarTahun 2010 – 2012 (Juta Rp)
Lapangan Usaha2010 2011 2012
Juta (Rp) Juta (Rp) Juta (Rp)1. Pertanian 1.147.090,09 1.158.318,76 1.217.443,88
1.1. Tan. Bahan Makanan 783.027,32 772.699,48 818.053,681.2. Tan.Perkebunan Rakyat 98.019,44 103.015,30 105.975,991.3. Peternakan 254.985,24 270.784,71 281.397,831.4. Kehutanan 5.318,20 5.578,80 5.803,241.5. Perikanan 5.739,89 6.240,47 6.213,142. Pertambangan dan
Penggalian43.817,82 45.449,85 47.269,54
3. Industri Pengolahan 2.769.046,93 2.946.326,79 3.128.949,264. Listrik, Gas dan Air Minum 73.016,74 77.206,01 82.077,745. Bangunan 129.900,06 136.568,44 143.589,496. Perdagangan 560.665,60 605.593,15 637.303,327. Angkutan & Komunikasi 151.172,77 160.352,40 172.439,048. Lembaga Keuangan Sewa
Bangunan dan JasaPerusahaan
114.698,80 122.436,74 132.179,05
9. Jasa - Jasa 463.026,68 499.812,85 525.625,79PDRB 5.452.435,49 5.752.064,99 6.086.877,13
Sumber: BPS Kab. Karanganyar, Tahun 2012
2. InflasiPada tahun 2008-2012, tingkat inflasi di Kabupaten
Karanganyar fluktuatif, inflasi paling tinggi pada tahun 2008, yaitusebesar 10,83 persen dan terendah sebesar 3,29 persen pada tahun2012. Sebagaimana terlihat dalam gambar di bawah ini:
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 III - 6
Sumber: BPS Kabupaten Karanganyar, 2012
Gambar 3.3. Laju Inflasi di Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 -2012 (persen)
3. PDRB PerkapitaPDRB per kapita dapat dijadikan salah satu indikator guna
melihat keberhasilan pembangunan perekonomian di suatuwilayah. Perkembangan PDRB per kapita di Kabupaten KaranganyarADHB dan ADHK menunjukkan adanya peningkaan dari tahun ketahun. Pada Tahun 2012, PDRB per kapita ADHB KabupatenKaranganyar sebesar 14,06 juta rupiah atau naik sebesar 11,29%dari Tahun 2011. Kondisi yang sama pada PDRB per kapita ADHKjuga mengalami kenaikan meskipun kenaikannya tidak sebesarharga berlaku, dapat dilihat sebagaimana pada Tabel 3.5.
Tabel 3.5PDRB Perkapita Kabupaten Karanganyar Tahun 2008–2012
Tahun ADHBB
ADHK2008 8.908.857,09 5.709.165,402009 9.637.559,39 5.839.544,802010 11.334.937,58 6.700.076,882011 12.633.613,63 7.063.572,652012 14.061.198,10 7.463.698,04
Sumber : BPS Kab. Karanganyar, Tahun 2012
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015Memperhatikan kondisi perekonomian Kabupaten Karanganyar
tahun 2008-2013, dan proyeksi perekonomian tahun 2014, makaperekonomian Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 dan tahun-tahunberikutnya diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang positif.
Berdasarkan kondisi dan perkembangan perekonomianKabupaten Karanganyar serta mempertimbangkan kondisi lingkunganinternal dan eksternal, maka tantangan dan prospek perekonomian
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 III - 7
daerah pada Tahun 2015 adalah sebagai berikut :
1. Tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2015Pada tahun mendatang, diperkirakan perekonomian
Kabupaten Karanganyar masih akan menghadapi sejumlahtantangan akibat dari pengaruh lingkungan perekonomian global yangterjadi dalam beberapa tahun terakhir. Melihat perkembanganperekonomian Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2013, makatantangan dan prospek perekonomian daerah pada Tahun 2015 gunameningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah adalah sebagai berikut :a. Penyediaan Infrastruktur dan Transportasi yang cukup dan
berkualitas. Hal ini merupakan prasyarat agar dapat mencapaitingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan.Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadikendala bagi masuknya investasi.
b. Menggurangi jumlah pengangguran melalui penciptaan wirausahabaru, dan penyediaan lapangan kerja. Masuknya usia produktif kedalam angkatan kerja dan menurunnya penyerapan tenaga kerjapada sektor produksi. Masih rendahnya kualitas tenaga kerjaberpengaruh terhadap daya saing utamanya dalam memasukipasar kerja. Apabila tenaga kerja yang tersedia tidak mamputerserap dalam pasar kerja berpotensi menambah jumlahpengangguran. Di sisi lain SDM instruktur yang diharapkanmampu meningkatkan kualitas tenaga kerja semakin berkurangdan Balai Latihan Kerja (BLK) dengan sarana prasarana yangbelum memadai.
c. Mengembangkan Koperasi dan UMKM. Keberadaan Usaha MikroKecil Menengah (UMKM) dan Koperasi dapat dijadikan saranasebagai katup pengaman sekaligus penggerak perekonomiandaerah dalam rangka mendukung upaya penciptaan lapanganpekerjaan, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatanmasyarakat, dan mempercepat pengurangan jumlah pendudukmiskin.
d. Mengembangkan Pariwisata. Pariwisata merupakan sektor penarikyang berfungsi meningkatkan sektor perdagangan dan jasa jasa.Pengembangan sektor ini akan berdampak pada peningkatanperekonomian daerah.
e. Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif merupakantantangan yang cukup berat karena ini menyangkut beberapaperaturan baik tingkat pusat maupun daerah. Perbaikan ikliminvestasi perlu dilakukan pemerintah daerah dengan mensikapiatas perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan didaerah, perbaikan pelayanan, dan penyederhanaan birokrasi.
f. Mengembangkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dominan,yang bertumpu pada peran ekonomi, kesehatan dan pendidikan.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 III - 8
Pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi,terjaganya stabilitas ekonomi makro.
2. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015Kondisi ekonomi global, selain berpengaruh terhadap ekonomi
nasional dan regional juga akan berpengaruh terhadap kondisiperekonomian Kabupaten Karanganyar. Mendasarkan pada kondisiperekonomian Tahun 2013 serta tantangan yang dihadapi pada duatahun mendatang maka prospek perekonomian pada tahun 2015merujuk RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018 adalahsebagai berikut :a) Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2015
menurut harga konstan diperkirakan akan mengalami perbaikandan diharapkan dapat tumbuh sebesar 6,03%.
b) Tingkat Inflasi pada Tahun 2015 diperkirakan dapat dikendalikanpada kisaran angka 3,4%.
c) Laju pertumbuhan penduduk pada Tahun 2015 diperkirakansekitar 0,74%
d) PDRB Harga Berlaku pada tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp.20,100 trilyun
e) Pendapatan perkapita atas dasar harga berlaku pada Tahun 2015diperkirakan sebesar Rp. 18.157.175.-
3.2. Arah Kebijakan Keuangan DaerahDengan melihat performa Pendapatan Daerah tahun 2009-
2013, pada masa yang akan datang pendapatan daerahdiharapkan dapat meningkat lebih tinggi lagi, yang diikuti denganberbagai upaya-upaya untuk dapat mencapainya.
Sebagaimana yang telah diungkapkan pada bagian sebelumnya,kebijakan di bidang Pendapatan Daerah di Kabupaten Karanganyarselama tahun 2014-2018, yaitu sebagai berikut:a. Intensifikasi Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;b. Penyesuaian Tarif Pajak dan Penyesuaian Dasar Pengenaan Pajak
tertentu;c. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan umum kepada
masyarakat/ wajib pajak;d. Membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan
perpajakan dan retribusi;e. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan serta
profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur;f. Peningkatan kerjasama dengan Instansi terkait dalam rangka
optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak/BukanPajak;
g. Optimalisasi dan pemberdayaan aset daerah;h. Meningkatkan kontribusi BUMD/Perusda;
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 III - 9
i. Penyempurnaan Dasar Hukum Pungutan.
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan DaerahKebijakan perencanaan pendapatan daerah merupakan
perkiraan yang terukur, rasional serta memiliki kepastian dasarhukum penerimaan.1. Optimalisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah
dilakukan melalui :a. Penyempurnaan/penyederhanaan sistem pelayanan,
Penambahan gerai-gerai pembayaran dan pembaharuanperangkat keras di pos-pos pelayaan Pajak / Retribusi Daerah;
b. Penyempurnaan landasan hukum dan penegakan hukumbagi wajib pajak dan retribusi;
c. Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadaikepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusidaerah;
d. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutanpendapatan daerah;
e. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerjaterkait;
f. Peningkatan kualitas aparat pajak/retribusi daerah;g. Pengkajian obyek-obyek baru yang belum tertuang dalam
lampiran perda retribusi;h. Mengevaluasi secara berkala sistem tarif maupun
administratif dari beberapa pungutan sehingga lebih efisiensecara ekonomi dan efektif.2. Pengkajian setiap jenis pungutan baru yang akan diterapkan;3. Meningkatkan kontribusi BUMD / Perusda dengan upaya
pengelolaan BUMD secara efisien dan efektif melalui perbaikanmanajemen dan peningkatan profesionalisme BUMD / Perusdaserta memperkuat BUMD / Perusda;4. Menginventarisir serta mengoptimalkan pendayagunaan aset-aset daerah pada SKPD untuk peningkatan Pendapatan Daerah;5. Optimalisasi Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja DaerahAnalisis proporsi realisasi anggaran belanja di Kabupaten
Karanganyar bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi darikebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan pada periodetahun anggaran sebelumnya yang digunakan untuk menentukankebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan pada masayang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaanpembangunan daerah.
Belanja daerah di Kabupaten Karanganyar, secara umumdibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu:
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 III - 10
a. Belanja Tidak Langsung: Belanja yang dianggarkan tidak terkaitsecara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yangterdiri dari belanja pegawai, hibah, bantuan sosial, bagi hasilkepada Kabupaten/Kota, bantuan keuangan kepadaKabupaten/Kota dan pemerintah desa serta belanja tidak terduga.
b. Belanja Langsung : Belanja yang dianggarkan terkait secaralangsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiridari belanja pegawai, barang dan jasa, serta belanja modal.
Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar selama tahun 2014–2015 cenderung mengalami peningkatan, baik pada pos BelanjaTidak Langsung maupun Belanja Langsung. Secara proporsi, BelanjaTidak Langsung lebih besar dibandingkan Belanja Langsung. Haltersebut dikarenakan dalam struktur Belanja Tidak Langsungterdapat pos Belanja Pegawai dengan prosentase yang relatif besar.
Kebijakan Belanja Daerah selama tahun 2014–2018 diKabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :a. Menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat
yang merupakan belanja dan pengeluaran bersifat wajib danmengikat yang harus dianggarkan;
b. Membiayai program kegiatan yang menjadi prioritas KabupatenKaranganyar selama 5 (lima) tahun ke depan;
c. Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah sesuai denganurusan pemerintahan yang harus dilaksanakan;
d. Memenuhi pelaksanaan program yang ber - Standar PelayananMinimal (SPM) dan operasional;
e. Mengakomodir program pembangunan yang dijaring melaluiaspirasi masyarakat dalam kegiatan Musrenbang;
f. Mengedepankan program-program yang menunjangpertumbuhan ekonomi. peningkatan penyediaan lapangan kerjadan pengentasan kemiskinan;
g. Belanja diarahkan untuk mendanai program dan kegiatan yangbersifat wajib dan mengikat untuk menjamin kelangsunganpemenuhan pelayanan dasar masyarakat;
h. Mempertahankan alokasi belanja sebesar 20% untuk pembiayaanpendidikan.
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan DaerahAnalisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh
gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit Belanja Daerahsebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan pada masayang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaanpembangunan daerah.
Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, dalam penyusunan
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 III - 11
APBD dimungkinkan adanya defisit. Untuk menutup defisitdiperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah adalah semuapenerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yangakan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutanmaupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumberpembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan AnggaranTahun Lalu (SiLPA).
Proyeksi pembiayaan daerah pada masa yang akan datang darisisi penerimaan pembiayaan daerah yaitu dengan menggunakanprakiraan penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)tahun sebelumnya dan penerimaan dari pinjaman daerah,penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban sertamembentuk dana dacangan dari sisi pengeluaran. Gambaranproyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2014-2018 dapat dilihat padaTabel 3.8.
3.2.4. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan3.2.4.1. Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2015
Berdasarkan kebijakan tersebut di atas dan denganmempertimbangkan laju pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi,maka proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Karanganyar Tahun2015 disusun dengan asumsi dan ketentuan per Undang-undangansaat ini sebagai berikut :a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung dengan mendasarkan
rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah tahun 2009-2013;
b. Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Bagi HasilPajak/Bagi Hasil bukan pajak dihitung mendasarkan kenaikanrata-rata tahun 2009-2013 dikurangi dengan pendaerahan PajakBumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanahdan Bangunan (BPHTB);
c. Dana Alokasi Umum dan Dana Penyesuaian yang menyangkutkebijakan pusat diproyeksikan pada kisaran 1 – 5 persen.
Kebijakan tersebut di atas diformulasikan sedemikian rupasehingga diperoleh proyeksi pendapatan sebagaimana Tabel 3.6.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 III - 12
Tabel 3.6.Proyeksi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar
Tahun 2014-2015
Keterangan: *) Khusus pada pelaksanaan RPJMD tahun pertama atau tahun 2014dimana pada saat ini proses penyusunan APBD Tahun 2014 sedang dilaksanakansehingga Rancangan APBD Tahun 2014 menjadi dasar pijakan dalam menganalisisproyeksi pendapatanSumber : RPJMD Kabupaten Karanganyar 2014-2018, Bappeda 2014
Dari Tabel 3.6. dapat dilihat proyeksi pendapatan tahun 2015mengalami peningkatan dalam pos PAD rata-rata sebesar 15,99% pertahun. Kenaikan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukanmelalui upaya intensifikasi dan eksetensifikasi obyek pajak/retribusi.Selain itu, peningkatan pendapatan dilakukan dengan meningkatkanhasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan melaluipeningkatan kinerja BUMD, serta peningkatan pos Lain-lain PAD yangSah, sesuai dengan standar dan acuan yang ditentukan.
Di lain pihak, untuk Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum(DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) diprediksikan secara hati-hati, dikarenakan juga sangat terkait dengan kinerja PemerintahDaerah di Kabupaten Karanganyar, sehingga untuk meningkatkanDAU dan DAK Pemkab Karanganyar diharapkan koordinasi lebihintensif dengan Pemerintah Pusat. Untuk Dana Bagi Hasil Pajak/BagiHasil Bukan Pajak diperkirakan akan tumbuh sekitar 5% per tahun;pos Dana Alokasi Umum (DAU) naik dengan tingkat pertumbuhansekitar 5%; serta Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami peningkatansekitar 1% per tahun.
Dengan memperhatikan arah kebijakan belanja, maka
No. Pos PendapatanProyeksi Jumlah (Rp)
2014*) 2015PENDAPATAN ASLI DAERAH 141.847.344.000 152.093.707.000
1.1 Pajak Daerah 53.995.000.000 59.394.500.000
1.2 Hasil Retribusi Daerah 33.698.446.000 35.383.368.000
1.3Hasil Pengelolaaan Kekayaan DaerahYang Dipisahkan 9.084.945.000 9.993.439.000
1.4Lain-lain Pendapatan Asli DaerahYang Sah 45.068.953.000 47.322.400.000
2 DANA PERIMBANGAN 939.150.975.000 983.818.974.000
2.1Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi HasilBukan Pajak 11.910.513.000 12.506.038.000
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU) 870.001.752.000 913.501.839.000
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK) 57.238.710.000 57.811.097.000
3LAIN LAIN PENDAPATAN YANGSAH 342.754.935.000 354.311.627.000
3.1Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsidan Pemerintah Daerah Lainnya 44.728.194.000 49.201,013.000
3.2Dana Penyesuaian dan OtonomiKhusus 238.844.555.000 242.427.223.000
3.3Bantuan Keuangan dari Provinsiatau Pemerintah Daerah Lainnya 48.187.695.000 61.678.956.000
3.4 Pendapatan Hibah 994.491.000 1.004.435.000JUMLAH PENDAPATAN 1.423.753.254.000 1.490.224.308.000
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 III - 13
diperkirakan Proyeksi kebutuhan Belanja dan PengeluaranPembiayaan Wajib dan Mengikat di Kabupaten Karanganyar Tahun2014–2015 dapat dilihat pada Tabel 3.7 dan Tabel 3.8.
Tabel 3.7.Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Wajib dan Mengikat
Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2015
No. UraianProyeksi Jumlah (Rp)
2014*) 2015A. Belanja Tak Langsung 776.081.546.000 851.573.006.0001. Belanja Pegawai 733.747.646.000 807.122.411.0002. Belanja Bantuan Keuangan 37.608.900.000 39.489.345.000
3. Belanja Bagi Hasil kepadaDesa 2.100.000.000 2.205.000.000
4. Belanja Tak Terduga 2.625.000.000 2.756.250.000B. Belanja Langsung 64.092.111.000 67.296.719.0001. Belanja Bahan Pakai Habis 3.444.429.000 3.616.651.0002. Belanja Bahan / Material 3.423.517.000 3.594.693.0003. Belanja Jasa Kantor 44.468.980.000 46.692.429.0004. Belanja Premi Asuransi 12.600.000 13.230.000
5. Belanja Perawatan KendaraanBermotor 4.216.825.000 4.427.667.000
6. Belanja Cetak danPenggandaan 1.787.994.000 1.877.394.000
7. Belanja Makanan danMinuman 2.465.599.000 2.588.879.000
8. Belanja Perjalanan Dinas 4.272.167.000 4.485.776.000
C. Pengeluaran PembiayaanDaerah 0 5.300.000.000
1. Dana Cadangan - -2. Penyertaan Modal 0 5.300.000.0003. Pembayaran Utang - -
Total (A+B+C) 840.173.657.000 924.169.725.000Keterangan:Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Meliputi: (i) Alokasi Dana Desa (ADD), (ii)Tambahan Penghasilan Aparat Perangkat Desa (TPAPD), dan (iii) Tambahan JabatanKades dan Perangkat Desa
Keterangan *) Khusus pada pelaksanaan RPJMD tahun pertama atau tahun 2014dimana pada saat ini proses penyusunan APBD Tahun 2014 sedang dilaksanakansehingga Rancangan APBD Tahun 2014 menjadi dasar pijakan dalam menganalisisproyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Wajib dan MengikatSumber : BAPPEDA dan DPPKAD Kabupaten Karanganyar, 2013 (diolah)
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 III - 14
Tabel 3.8.Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Karanganyar
Tahun 2014-2018
Sumber : RPJMD Kabupaten Karanganyar 2014-2018, Bappeda 2014
3.2.4.2. Karangka Pendanaan Tahun 2015Guna menghitung kerangka pendanaan tahun 2015, dilakukan
proyeksi kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanaipembangunan daerah, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.9.
Tabel 3.9.Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten KaranganyarTahun 2014 – 2015
Sumber : RPJMD Kabupaten Karanganyar 2014-2018, Bappeda 2014
Berdasarkan tabel tersebut diatas, diperoleh proyeksi kapasitas RiilKemampuan Keuangan Daerah yang kemudian akan dialokasikanuntuk memenuhi kebutuhan Anggaran Belanja Langsung dan BelanjaTidak Langsung yang belum dialokasikan yang lebih terinci pada BabIV.
No.Jenis Penerimaan dan
Pengeluaran PembiayaanDaerah
Proyeksi Jumlah (Rp.)2014*) 2015
1 Penerimaan Pembiayaan
1.1Sisa Lebih PerhitunganAnggaran Tahun AnggaranSebelumnya 201.883.823.000 0Jumlah PenerimaanPembiayaan 201.883.823.000 0
2 Pengeluaran Pembiayaan
2.1 Penyertaan Modal (Investasi)Pemerintahan Daerah 0 5.300.000.000Jumlah PengeluaranPembiayaan 0 5.300.000.000
No. Uraian Proyeksi Jumlah (Rp.)2014*) 2015
1 Pendapatan 1.423.753.254.000 1.490.224.308.000
2 Sisa Lebih Riil PerhitunganAnggaran (SiLPA) 201.883.823.000 0Tota Penerimaan 1.625.637.077.000 1.490.224.308.000Dikurangi:
3Belanja dan pengeluaranpembiayaan yang wajib danmengikat (Prioritas I)
840.173.657.000 924.169.725.000
Kapasitas Riil KemampuanKeuangan 785.463.420.000 566.054.583.000
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 IV - 1
BAB IVPRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015
4.1. Tujuan dan Sasaran PembangunanDengan mempertimbangkan potensi, permasalahan, tantangan,
peluang yang ada di Kabupaten Karanganyar, dan mempertimbangkan
budaya yang hidup dalam masyarakat, isu strategis, capaian hasil
pembangunan tahun sebelumnya, serta merujuk kepada Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar 2014-2018 dan perumusan
permasalahan dan tantangan Tahun 2015, maka tujuan dan sasaran
pembangunan Tahun 2015 mengacu kepada visi Pemerintahan Kabupaten
Karanganyar Tahun 2014-2018, yaitu:
“BERSAMA MEMAJUKAN KARANGANYAR”
Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah
ditetapkan tersebut di atas, maka untuk perencanaan pembangunan
daerah Tahun 2015 diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi
menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai.
Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan
memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah
baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan
misi dimaksud. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi
diuraikan dalam matriks tabel 4.1.
Tabel 4.1.Hubungan Visi/Misi dan Tujuan Sasaran Pembangunan
MISI TUJUAN SASARAN
I. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh1.1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur terutamapendukung pertumbuhan ekonomi
1.1.1. Meningkatnya sarana prasarana perhubungan /transportasi1.1.2. Meningkatkan kualitas dan kapasitasinfrastruktur pertanian dalam arti luas yang baik
1.2. Meningkatkan aksesibilitas inter dan antar wilayah1.2.1. Koneksi antar wilayah lancar
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 IV - 2
MISI TUJUAN SASARAN1.3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur komunikasi
1.3.1. Komunikasi antar wilayah dan pelaku usahalancar
1.4. Meningkatkan kelengkapan sarana prasana kantor milikpemerintah penyelenggara pelayanan publik
1.4.1. Kecukupan sarana prasarana pelayanan publikdan perkantoran pemerintah
1.5. Menerapkan konsep ramah lingkungan dalam setiap pembangunan1.5.1. Pelestarian lingkungan hidup dan keseimbanganlingkungan1.5.2. Penataan dan pengendalian tata ruang daerah1.5.3. Pemenuhan kebutuhan air bersih, sanitasi,perumahan layak huni
II. Menciptakan 10.000 Wirausahawan Mandiri2.1. Mengembangkan UMKM
2.1.1. Berkembangnya UMKM sektor pertanian,peternakan, industri, perdagangan, koperasi dan jasa
2.2. Menurunkan jumlah penganggur2.2.1. Pengembangan dan pemanfaatan teknologitepat guna/padat karya
2.3. Meningkatkan iklim usaha dan pengembangan modal
2.3.1. Meningkatnya investasi di daerah
III. Mewujudkan Pendidikan Gratis SD/ SMP/ SMA dan Kesehatan Gratis3.1. Mewujudkan pelayanan pendi dikan berkarakter yang adil, prima,
dan gratis di tingkat SD, SMP/ dan SMA/SMK3.1.1. Meningkatnya derajad pendidikan masyarakat3.1.1.1. Menigkatnya kesempatan mengenyampendidikan 12 tahun bagi penduduk Kab. Karanganyar, terutama kelompok miskin3.1.1.2. Meningkatnya mutu pelayanan pendidikan3.1.1.3. Pemenuhan dan pemanfaatan Sarana prasanapendidikan secara optimal dan efisien3.1.1.4. Meningkatnya wawasan dan pengetahuanmasyarakat3.1.1.5. Berkembangnya pendidikan berkarakter
3.2. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang adil, prima dan gratissecara bertahap
3.2.1. Meningkatnya derajad kesehatan masyarakat3.2.1.1. Meningkatnya kesempatan layanankesehatan bagi penduduk Kab. Karanganyar3.2.1.2. Meningkatnya mutu dan jangkauanpelayanan kesehatan3.2.1.3. Ketersediaan dan pemanfaatan Saranaprasana kesehatan secara optimal dan efisien3.2.1.4. Meningkatnya partisipasi masyarakatmeningkatkan pola hidup sehat dan lingkungan sehat(kesehatan preventif)
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 IV - 3
MISI TUJUAN SASARAN
IV. Mewujudkan Pembangunan Desa sebagai Pusat Pertumbuhan4.1. Pemerataan pembangunan wilayah untuk meningkatkan
sumbangan desa bagi perekonomian daerah4.1.1. Berkembangnya sarana prasarana dan kegiatanekonomi perdesaan4.1.2. Meningkatnya keswadayaan dankegotongroyongan masyarakat dalam pembangunandesa
4.2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi serta pemasaranhasil
4.2.1. Pertumbuhan nilai produksi4.2.2. Tingkat aman ketahanan pangan
V. Meningkatkan Kualitas Keagamaan, Sosial dan Budaya5.1. Meningkatkan kualitas keagamaan
5.1.1. Menurunnya potensi konflik antar kelompokmasyarakat, suku ras dan agama
5.2. Meningkatkan derajad kesejahteraan sosial5.2.1. Menurunnya PMKS5.2.2. Berkembangnya budaya hidup tertib dan disiplin5.2.3. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender
5.3. Menumbuh kembangkan sikap masyarakat yang melestarikanbudaya daerah
5.3.1. Adat dan Budaya daerah dilestarikan5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyelenggarakan tugas secaraprofesional dan akuntabel
5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapatdipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelolapemerintahan yang demokratis dan akuntabel
5.5. Melaksanakan penegakan hukum5.5.1. Terwujudnya penegakan dan harmonisasiproduk hukum yang mendorong pencapaianakuntabilitas dan kondusivitas penyelenggaranpemerintahan dan pembangunan
Sumber : RJPMD Kab. Karanganyar Tahun 2014-2018
1.2. Prioritas Pembangunan DaerahRencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun
2015 merupakan rencana Tahun kedua dalam pencapaian visi dan misiPemerintah Kabupaten Karanganyar. Rencana Kerja Pemerintah DaerahTahun 2015 tersebut berisi kebijakan pembangunan baik yang terkaitdengan kebijakan APBD maupun yang diarahkan untuk mendorongpartisipasi masyarakat dalam pembangunan.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 IV - 4
Arah kebijakan pembangunan tahun kedua (Tahun 2015) adalah“Pengembangan Infrastruktur pemerintahan, pelayanan dasar danpembangunan ekonomi wilayah”. Fokus ini mengarahkan konsentrasipembangunan pada penyiapan infrastruktur pendukung pertumbuhanekonomi dan pelayanan dasar. Arah kebijakan ini akan diterjemahkanmelalui kebijakan umum:1) Penerapan wajib belajar 12 tahun dan skema pendidikan gratis;2) Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan;3) Penerapan pendidikan berkarakter;4) Pembiayaan pelayanan kesehatan gratis;5) Penyediaan fasilitas kesehatan rawat inap yang memadai dan
berkualitas di setiap kecamatan;6) Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan primer/ dasar diutamakan
fasilitas kesehatan pemerintah (Puskesmas dan jaringannya) di setiapkecamatan yang memadai dan berkualitas, penyediaan fasilitaspelayanan lanjutan diutamakan fasilitas kesehatan pemerintah (RSUD)yang memadai dan berkualitas serta penyediaan fasilitas kesehatanprimer dan lanjutan yang terakreditasi;
7) Kemitraan sektor publik dan swasta untuk mengembangkan UMKM;8) Bantuan permodalam untuk usaha mikro;9) Pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan;10) Pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan irigasi;11) Pembangunan infrastruktur SKPD yang respresentatif;12) Pengendalian pemanfaan ruang;13) Penerapan dana bergulir ekonomi kerakyatan di pedesaan;14) Peningkatan kualitas tenaga kerja di pedesaan yang berdaya saing;15) Perluasan kesempatan kerja;16) Mendorong kewirausahaan masyarakat.
Dari kebijakan pembangunan tersebut, kemudian dirumuskan
prioritas pembangunan yang hendak ditempuh pada Tahun 2015. Secara
ringkas prioritas program pembangunan dapat dilihat pada Tabel 4.2,
sedangkan rencana target capaian indikator pembangunan dapat dilihat
pada Tabel 4.3. Untuk program dan kegiatan secara lengkap berdasarkan
urusan wajib dan pilihan sebagaimana diuraikan dalam Bab V.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 IV - 5
Tabel 4.2.Hubungan Misi dan Prioritas Program Pembangunan
Misi Prioritas Program Pembangunan DaerahMisi 1.MewujudkanPembangunanInfrastrukturMenyeluruh.
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana
dan Fasilitas LLAJ Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air
Minum dan Air Limbah Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-
Gorong Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya
Alam Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Program Perencanaan Tata Ruang Program Penataan Pengu asaan, Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Misi 2.Menciptakan10.000WirausahawanMandiri
Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi
Investasi Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/
Perkebunan) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian/ Perkebunan Program Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri
Potensial Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
Investasi
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 IV - 6
Misi Prioritas Program Pembangunan DaerahMisi 3.MewujudkanPendidikanGratis SD/SMP/ SMA danKesehatanGratis
Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Non Formal Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Non Formal Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun Program Pendidikan Menengah Program Peningkatan Mutu dan Tenaga kependidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Non Formal Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun Program Pendidikan Menengah Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan
dan Anak Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan
Sarana dan Prasarana Puskesmas/PuskemasPembantu
Program Pengadaan, Peningkatan dan PerbaikanSarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah SakitJiwa/Rumah Sakit Paru-paru
Program Pengadaan, Peningkatan dan PerbaikanSarana dan Prasarana Puskesmas/PuskemasPembantu
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Misi 4.MewujudkanPembangunanDesa sebagaiPusatPertumbuhan
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 IV - 7
Misi Prioritas Program Pembangunan DaerahKeuangan Desa
Program Program Pengembangan Kewirausahaan danKeunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Program Peningkatan Keberdayaan MasyarakatPedesaan
Misi 5.MeningkatkanKualitasKeagamaanSosial danBudaya
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk MenjagaKetertiban dan Keamanan
Program Pelayanan dan Rehabilitasi KesejahteraanDaerah
Program Pemberdayaan Kelembagaan KesejahteraanSosial
Program Peningkatan Kualitas Hidup danPerlindungan Perempuan dan Anak
Progam Pemasyarakatan Empat Pilar Kebangsaan Program Peningkatan Kesadaran Berdemokrasi Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal
dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas
Tenaga Kerja Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah Program Peningkatan Pengelolaan Perizinan Program Pelayanan Umum Pemerintahan,
Kemasyarakatan dan Pembangunan Program Pelayanan Administrasi Kependudukan
Sumber : RJPMD Kab. Karanganyar Tahun 2014-2018
Tabel 4.3.Rencana Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2014-2015
No.Aspek / Urusan /Indikator Kinerja
Pembangunan
Rencana Capaian Kinerja Daerah Dalam RPJMDTahun 2014 Tahun 2015
SKPDTarget Target1 2 3 4 5A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT1 Pertumbuhan
PDRB/Ekonomi (ADHK)5,96 6,03 BPS
2 PDRB per Kapita (ADHB) 18.100.082,6520.535.707,68
BPS
3 Pendapatan Perkapita(ADHB)
16.016.147,2618.157.175,28
BPS
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 IV - 8
No.Aspek / Urusan /Indikator Kinerja
Pembangunan
Rencana Capaian Kinerja Daerah Dalam RPJMDTahun 2014 Tahun 2015
SKPDTarget Target1 2 3 4 54 Inflasi 3,4 (±) 3,42 (±) BPS5 Indeks Gini 0,4280 0,4846 BPS
6 Persentase PendudukMiskin
13,26 12,86 BPS
7 Indeks PembangunanManusia
78,58 79,61 BPS
8 Angka Melek Huruf 99,87 99,87 DISDIKPORA
9 Angka Rata-rata LamaSekolah
7,37 7,42 DISDIKPORA
10 Angka Harapan Hidup 72,25 72,3 DKK, RSUD
11 Indeks PengangguranTerbuka
5,25 4,98 DINSOSNAKER
B. ASPEK PELAYANAN UMUM
1 Urusan Wajib1.1. Pendidikan
1 APK PAUD/TK (4-6 th) 72 73 DISDIKPORA
2 APK PAUD (0-6 th) 40 40,1 DISDIKPORA3 Lembaga PAUD yang
terakreditasi48 48,5 DISDIKPORA
4 APKSD/SDLB/MI/Paket A
114,74 114,75 DISDIKPORA
5 APMSD/SDLB/MI/Paket A
99,57 99,58 DISDIKPORA
6 APKSMP/SPMLB/MI/Paket B
102,03 102,05 DISDIKPORA
7 APMSMP/SPMLB/MTs/Paket B
71,23 71,25 DISDIKPORA
8 Angka Putus SekolahSD/SDLB/MI
0,02 0,02 DISDIKPORA
9 Angka Putus SekolahSMP/SMPLB/MTs
0,17 0,15 DISDIKPORA
10 Angka KelulusanSD/MI
99,99 99,99 DISDIKPORA
11 Angka KelulusanSMP/MTs
99,06 99,07 DISDIKPORA
12 Nilai Rata-rata UNSD/SDLB/MI
7,47 7,48 DISDIKPORA
13 Nilai Rata-rata UNSMP/SMPLB/MTs
6,79 6,79 DISDIKPORA
14 Ruang Kelas SD/MIsesuai standarnasional pendidikan
93,73 93,74 DISDIKPORA
15 Ruang KelasSMPLB/MTs sesuaistandar nasionalpendidikan
94,30 94,31 DISDIKPORA
16 SD/MI yang memilikiperpustakaan standar
63,00 63,00 DISDIKPORA
17 SMP/MTs yangmemilikiperpustakaan standar
80,00 81,00 DISDIKPORA
18 SD/MI yang memilikisanitasi layak
95,00 95,6 DISDIKPORA
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 IV - 9
No.Aspek / Urusan /Indikator Kinerja
Pembangunan
Rencana Capaian Kinerja Daerah Dalam RPJMDTahun 2014 Tahun 2015
SKPDTarget Target1 2 3 4 5
19 SMP/MTs yangsanitasi layak
97,00 98,00 DISDIKPORA
20 SD yangmelaksanakankurikulum 2013
50,00 75,00 DISDIKPORA
21 SMP yangmelaksanakankurikulum 2013
60,00 80,00 DISDIKPORA
22 APK SMA/SMALB/MAPaket C
65,87 65,88 DISDIKPORA
23 APM SMA/SMALB/MAPaket C
45,44 45,45 DISDIKPORA
24 Angka Putus SekolahSMA/SMALB/MA
0,08 0,08 DISDIKPORA
25 Angka KelulusanSMA/MA/SMK
99,92 99,94 DISDIKPORA
26 Nilai Rata-rata UNSMA/MA/SMK
6,72 6,73 DISDIKPORA
27 Ruang KelasSMA/MA/SMK sesuaistandar nasionalpendidikan
85,5 86,5 DISDIKPORA
28 SMA/MA/SMK yangmemilikiperpustakaan sesuaistandar
86,56 86,65 DISDIKPORA
29 SMA/MA/SMK yangmemiliki sanitasilayak
35,2 35,5 DISDIKPORA
30 SMA yangmelaksanakankurikulum 2013
100 100 DISDIKPORA
31 Angka Luluspendidikan kesetaraanpaket A
97,32 98,32 DISDIKPORA
32 Angka luluspendidikan kesetaraanpaket B
89,05 89,15 DISDIKPORA
33 Angka luluspendidikan kesetaraanpaket C
71,62 71,82 DISDIKPORA
34 Persentase LembagaKursus dan Pelatihan(LKP) berkinerja A danB
11,50 13 DISDIKPORA
35 Persentase ButaAksara >15 tahun
0,13 0,12 DISDIKPORA
36 Persentase Kecamatanmemiliki PKBM danTBM
DISDIKPORA
37 Pelaku/kelompokmasyarakat yangterfasilitasi
50 55 DISDIKPORA
38 Persentase anakberkebutuhan khususyang terlayanipendidikan dariprogram inklusi
50 51 DISDIKPORA
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 IV - 10
No.Aspek / Urusan /Indikator Kinerja
Pembangunan
Rencana Capaian Kinerja Daerah Dalam RPJMDTahun 2014 Tahun 2015
SKPDTarget Target1 2 3 4 5
39 Persentase PendidikPAUD berkualitasS1/D4
36 37 DISDIKPORA
40 Persentase PendidikSD/SDLB berkulaitasS1/D4
80 87 DISDIKPORA
41 Persentase PendidikSMP/SMPLBberkualitas S1/D4
96 100 DISDIKPORA
42 Persentase PendidikSMA/SMALB danSMK berkualitasS1/D4
99,6 100 DISDIKPORA
43 Persentase PendidikPAUD bersertifikatpendidik
47,24 57,15 DISDIKPORA
44 Persentase PendidikSD/SDLB bersertifikatpendidik
85,83 91,25 DISDIKPORA
45 Persentase PendidikSMP/SMPLBbersertifikat pendidik
90,15 95,25 DISDIKPORA
46 Persentase PendidikSMA/SMALB danSMK bersertifikatpendidik
87,51 93,25 DISDIKPORA
47 SD/SDLB/MI yagterakreditasi
97,76 97,80 DISDIKPORA
48 SMP/SMPLB/MTsyang terakreditasi
97,30 97,35 DISDIKPORA
49 SMA/SMALB/MA/SMK yang terakreditasi
95 96 DISDIKPORA
50 SD/Mi melaksanakanMBS dengan baik
95,93 95,94 DISDIKPORA
51 SMP/MTsmelaksanakan MBSdengan baik
95,20 95,30 DISDIKPORA
52 SMA/SMK/MAmelaksanakan MBSdengan baik
94 95 DISDIKPORA
53 Perguruan tinggi yangterfasilitasi
1 2 DISDIKPORA
54 Sekolah/madrasahyang berwawasankebangsaan
98 100 DISDIKPORA
55 Sekolah yangmelaksanakanekstrakurikulerpramuka
100 100 DISDIKPORA
56 Persentasepengetahuan siswatentang nilai seni danbudaya
97,50 97,55 DISDIKPORA
1.2 Kesehatan1 Angka Kesakitan 72 69 DKK, RSUD2 Cakupan penemuan
dan penangananpenderita penyakit
100 100 DKK, RSUD
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 IV - 11
No.Aspek / Urusan /Indikator Kinerja
Pembangunan
Rencana Capaian Kinerja Daerah Dalam RPJMDTahun 2014 Tahun 2015
SKPDTarget Target1 2 3 4 5
TBC BTA
3 Angka Penemuankasus HIV / AIDS (per100.000 jiwa)
>5 >5 DKK, RSUD
4 Angka Penemuankasus TB Paru
70 70 DKK, RSUD
5 Angka Penemuankasus Malaria (API)
< 0,05 < 0,05 DKK, RSUD
6 CakupanDesa/kelurahanUniversal ChildImmunization (UCI)
95 100 DKK, RSUD
7 AKI 107,06 102,96 DKK, RSUD
8 AKB <9,5 <9,5 DKK, RSUD9 AKABA <1,13 <1,11 DKK, RSUD10 Cakupan dan jenis
pelayanan kesehatanrujukan pasienmasyarakat miskin (% )
100 100 DKK, RSUD
11 Jumlah puskesmas ygsudah terakreditasi
7 11 DKK, RSUD
12 Jumlah RS yangsudah terakreditasi
3 4 DKK, RSUD
13 Jumlah klinik yangsudah terakreditasi
5 10 DKK, RSUD
14 Cakupan penemuandan penangananpenderita penyakitTBC BTA
100 100 DKK, RSUD
15 Angka Penemuankasus HIV / AIDS (per100.000 jiwa)
>5 >5 DKK, RSUD
16 Angka Penemuankasus TB Paru
70 70 DKK, RSUD
17 Angka Penemuankasus Malaria (API)
< 0,05 < 0,05 DKK, RSUD
18 AKI 107,06 102,96 DKK, RSUD19 AKB <9,5 <9,5 DKK, RSUD
20 AKABA <1,13 <1,11 DKK, RSUD21 Cakupan dan jenis
pelayanan kesehatanrujukan pasienmasyarakat miskin
100 100 DKK, RSUD
22 Rasio balita persatuan Posyandu
43 41 DKK, RSUD
23 Rasio dokter persatuan penduduk
1/3325 1/3320 DKK, RSUD
24 Rasio dokter gigi persatuan penduduk
1/2200 1/2200 DKK, RSUD
25 Rasio perawat persatuan penduduk
1/1500 1/1700 DKK, RSUD
26 Rasio bidan persatuan penduduk
1/2200 1/2400 DKK, RSUD
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 IV - 12
No.Aspek / Urusan /Indikator Kinerja
Pembangunan
Rencana Capaian Kinerja Daerah Dalam RPJMDTahun 2014 Tahun 2015
SKPDTarget Target1 2 3 4 5
27 Ratio Rumah Sakit 1/110.000 1/125.000 DKK, RSUD28 Ratio Puskesmas 1/41.148 1/41.765 DKK, RSUD
29 CakupanDesa/kelurahanUniversal ChildImmunization (UCI)
95 100 DKK, RSUD
30 Rumah tangga sehat 60 60 DKK, RSUD
31 Persentase UnmetNeed
<10 <10 BP3AKB, DKK
32 Angka Prevalensi GiziBuruk
<0,85 <0,85 BP3AKB, DKK
33 Rasio posyandu persatuan balita (balita /posyandu)
43 41 BP3AKB, DKK
34 Rasio dokter persatuan penduduk (perjiwa penduduk)
1/3325 1/3320 DKK, RSUD
35 Rasio dokter gigi persatuan penduduk (perjiwa penduduk)
1/2200 1/2200 DKK, RSUD
36 Rasio perawat persatuan penduduk (perjiwa penduduk)
1/1500 1/1700 DKK, RSUD
37 Rasio bidan persatuan penduduk (perjiwa penduduk)
1/2200 1/2400 DKK, RSUD
38 Ratio Rumah Sakit(per jiwa penduduk)
1/110.000 1/125.000 DKK, RSUD
39 Ratio Puskesmas (perjiwa penduduk)
1/41.148 1/41.765 DKK, RSUD
40 Jumlah puskesmas ygsudah terakreditasi
7 11 DKK, RSUD
41 Jumlah RS yangsudah terakreditasi
3 4 DKK, RSUD
42 Jumlah klinik yangsudah terakreditasi
5 10 DKK, RSUD
43 Jumlah Puskesmasyang mempunyaifasilitas kesehatansesuai standar
2 7 DKK, RSUD
44 Jumlah RS yangmempunyai fasilitassesuai standar
2 3 DKK, RSUD
45 Jumlah Klinik yangmempunyai fasilitassesuai standar
5 10 DKK, RSUD
46 Pembangunan RumahSakit (BLUD)
14 34 DKK, RSUD
47 Dukungan sarpraspelayanan kesehatanrujukan di RS
90 90 DKK, RSUD
1.3. Pekerjaan Umum1 Proporsi panjang jalan
dengan lebar > 6 m6,70 7,30 DPU
2 Proporsi panjangjembatan denganlebar > 9 m
3,60 3,60 DPU
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 IV - 13
No.Aspek / Urusan /Indikator Kinerja
Pembangunan
Rencana Capaian Kinerja Daerah Dalam RPJMDTahun 2014 Tahun 2015
SKPDTarget Target1 2 3 4 5
3 Proporsi panjangJalan Kabupatensebagai jalan kolektor(MST > 8,0 Ton)
8,6 8,6 DPU
4 Panjang jalankabupaten yangditingkatkan
25 25 DPU
5 Jumlah Jembatanyangdiganti/dibangunkembali
5 5 DPU
6 Panjang saluran jalan/ gorong-gorong jalanyang dibangun
250 250 DPU
7 Proporsi panjangsaluran drainase
11 11 DPU
8 Panjang TaludPenahan Tanah yangdibangun
2000 2000 DPU
9 Proporsi panjang jalandalam kondisi baik
52,9 55,8 DPU
10 Proporsi panjangjembatan dalamkondisi baik
82,4 82,8 DPU
11 Proporsi Panjang jalanyang terpetakandalam SistemInformasi Jalanberbasis GIS
- 100 DPU
12 Meningkatnyaproporsi panjang jalanyang sudah dileger
- - DPU
13 Proporsi panjang jalanyang dipasang patokRMJ
0,69 0,69 DPU
14 Proporsi panjang jalanyang ditanami pohonayoman
0,57 0,57 DPU
15 Proporsi jaringanirigasi dalam kondisibaik
55,56 59,10 DPU
16 Proporsi PemenuhanKebutuhan Air Baku
0,43 43,5 DPU
17 Embung yangdiinginkan (17 buah)
2 2 DPU
18 Proporsi sarana danprasarana sanitasi
21 21 DPU
19 Proporsi sarana danprasarana air bersihperdesaan
1,8 1,8 DPU
20 Proporsi Jalan danJembatan Perdesaan
11,6 11,6 DPU
21 Proporsi PenataanLingkunganPemukimanPenduduk Perdesaan
6 6 DPU
22 ProporsiPembangunanGedung Perkantoran
8 8 DPU
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 IV - 14
No.Aspek / Urusan /Indikator Kinerja
Pembangunan
Rencana Capaian Kinerja Daerah Dalam RPJMDTahun 2014 Tahun 2015
SKPDTarget Target1 2 3 4 5
23 ProporsiPengembanganKetenagalistrikan
5 5 DPU
24 Proporsi PengawasanPengelolaan Air Tanah
13 16 DPU
1.4. Perumahan Rakyat1 Proporsi fasilitasi dan
stimulasiPembangunanPerumahan Kurangmampu
7 7 DPU
2 Proporsi PembangunanSarana dan PrasaranaRumah SederhanaSehat
6 6 DPU
3 Pembangunan RumahTidak Layak Huni
500 1.550 DPU
1.5. Penataan Ruang1 Jumlah Dokumen DED
(RAB &Gambar)31 39 SEMUA SKPD
2 Jumlah DokumenPenataan Bangunan(RTBL)
5 7 BAPPEDA
3 Jumlah DokumenRencana Detail TataRuang Kecamatan(RDTR)
9 12 BAPPEDA
1.6. Perencanaan Pembangunan1 Tersedianya Dokumen
data/informasikebutuhanpenyusunan dokumenperencanaan
100 100 BAPPEDA
2 Tersedianya DokumenPerencanaan : RPJMDyg telah ditetapkandgnPERDA/PERKADA
100 100 BAPPEDA
3 Tersedianya DokumenPerencanaan : RKPDyg telah ditetapkandgn PERKADA
100 100 BAPPEDA
4 Proporsi PenjabaranProgram RPJMDkedalam RKPD
85 85 BAPPEDA
1.7. Perhubungan1 Jumlah alat uji yang
terpelihara9 9 DISHUBKOMIN
FO2 Jumlah Terminal
yang terpelihara13 14 DISHUBKOMIN
FO3 Jumlah Traffic light 18 18 DISHUBKOMIN
FO4 Jumlah lampu
flashing59 64 DISHUBKOMIN
FO5 Jumlah Rambu yang
diperbaiki2.000 2.000 DISHUBKOMIN
FO6 Jumlah posko 12 12 DISHUBKOMIN
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 IV - 15
No.Aspek / Urusan /Indikator Kinerja
Pembangunan
Rencana Capaian Kinerja Daerah Dalam RPJMDTahun 2014 Tahun 2015
SKPDTarget Target1 2 3 4 5
Angkutan lebaran FO7 jumlah pengadaan
rambu - rambu lalulintas
225 225 DISHUBKOMINFO
8 jumlah pengadaanRPPJ
22 22 DISHUBKOMINFO
9 Jumlah pengadaanMarka jalan
300 300 DISHUBKOMINFO
10 jumlah pengadaanGuardrill
500 500 DISHUBKOMINFO
11 Jumlah pengadaantraffic light
- 2 DISHUBKOMINFO
12 Jumlah pengadaanlampu flashing
5 5 DISHUBKOMINFO
13 jumlah pengadaanpaku jalan
100 100 DISHUBKOMINFO
14 Jumlah PengadaanDelineator
30 30 DISHUBKOMINFO
15 Jumlah pengadaanMoving display
- 2 DISHUBKOMINFO
16 Jumlah pengadaanKamera CCTV/ATCS
20 20 DISHUBKOMINFO
17 Jumlah pengadaanTraffic cone
100 100 DISHUBKOMINFO
18 Jumlah uji KIR 8984 8984 DISHUBKOMINFO
19 Frekuensi penertibandan pemeriksaankendaraan
24 24 DISHUBKOMINFO
20 Frekuensipengamananlalulintas
58 58 DISHUBKOMINFO
21 Frekuensi Patrolilalulintas
52 52 DISHUBKOMINFO
22 Jumlah ijindispensasi jalan
16 16 DISHUBKOMINFO
1.8. Lingkungan Hidup1 Terkendalinya
permasalahanpersampahan diKabupatenKaranganyar
6 7 BLH, DKP
2 Meningkatnyapelayananoperasionalkebersihan dankeindahan
27 27 BLH, DKP
3 Terwujudnyapemeliharaankontainer sampah
20 20 BLH, DKP
4 Terwujudnyamaterial controllandfill yangdigunakan untukTPA
2500 2500 BLH, DKP
5 Terwujudnya lahanTPA yang digunakanuntuk pemrosesan
- - BLH, DKP
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 IV - 16
No.Aspek / Urusan /Indikator Kinerja
Pembangunan
Rencana Capaian Kinerja Daerah Dalam RPJMDTahun 2014 Tahun 2015
SKPDTarget Target1 2 3 4 5
akhir sampah
6 Terwujudnya TPS diKabupatenKaranganyar
5 5 BLH, DKP
7 Terkelolanya sampahdengan prinsip 3R
5 5 BLH, DKP
8 Proporsi Tersedianyaluasan RTH publiksebesar 20% dariluas wilayahkota/kawasanperkotaan
30 45 BLH, DKP
9 Terwujudnya saranadan prasarana yangdiperuntukkanuntuk difabel
1 1 BLH, DKP
10 Terwujudnya hutankota yang dapatuntuk mendukungprogram "Go-Green"
1 1 BLH, DKP
11 Peningkatan kualitasRuang Terbuka Hijau(RTH) di wilayahperkotaan (ha)
0,20 0,20 BLH, DKP
12 Proporsi jumlahlampu peneranganjalan/sarana umumyang telah terpasangdan dipeliharadengan baik
0,45 0,55 BLH, DKP
13 Informasi statusmutu air (SPM)
4 6 BLH, DKP
14 Informasi statusmutu udara ambien(SPM)
3 6 BLH, DKP
15 Persentasepengaduan akibatdugaanpencemaran/kerusakan lingkungan yangditindaklanjuti (SPM)
100 100 BLH, DKP
16 Jumlah penerbitanpengelolaan LimbahB3
12 12 BLH, DKP
17 Persentase jumlahindustri yangmengelolalingkungan sesuaidokumenlingkungan
0,75 0,8 BLH, DKP
18 Persentase jumlahusaha yang taatterhadap peraturanperundangan dibidang LH
0,75 0,8 BLH, DKP
19 Jumlah IPAL sebagaiupaya penurunan
5 5 BLH, DKP
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 IV - 17
No.Aspek / Urusan /Indikator Kinerja
Pembangunan
Rencana Capaian Kinerja Daerah Dalam RPJMDTahun 2014 Tahun 2015
SKPDTarget Target1 2 3 4 5
emisi GRK
20 Penanaman tanamanungggulan lokaldaerah/tanamanlokal (jenis)
10 15 BLH, DKP
21 Konservasi air bawahtanah melaluipembuatan sumurresapan dan biopori
1007 1008 BLH, DKP
1.9. Pertanahan1 Jumlah tanah aset
Pemkab yangbersertifikat
100 0 BPN, SETDA
2 Jumlah data tanahPemerintahKabupatenKaranganyarterinventarisir
0 50 SETDA,DPPKAD
1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil1 Terwujudnya
kepemilikandokumenkependudukan bagimasyarakatkaranganyar
0,83 0,86 DISDUKCAPIL
2 Meningkatnyakepuasanmasyarakat ataspelayanan yangdiberikan
0,85 88,25 DISDUKCAPIL
3 Tersedianya SDMyang memadai dalamrangka pengelolaandan pengembannSIAK
70 115 DISDUKCAPIL
1.11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak1 Terwujudnya
Penghapusan ButaAksara perempuan(PBAP) di KabKaranganyar
30 BP3AKB
2 Persentase peranperempuan dilembaga pemerintah
BP3AKB
3 Persentaseketerwakilanperempuan di DPRD
BP3AKB
4 TerbentuknyaPosyandu terpadu
5 BP3AKB
1.12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera1 PUS menjadi Peserta
KB Aktif80,10 80,20 BP3AKB
2 PUS terlayani pesertaKB Baru
22 22,15 BP3AKB
3 MenurunnyaUnmetneed
9,14 9,10 BP3AKB
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 IV - 18
No.Aspek / Urusan /Indikator Kinerja
Pembangunan
Rencana Capaian Kinerja Daerah Dalam RPJMDTahun 2014 Tahun 2015
SKPDTarget Target1 2 3 4 5
4 Menurunnya PesertaKB DO
13,10 13,08 BP3AKB
5 MeningkatnyaPeserta KB Aktif Pria
2,92 2,94 BP3AKB
6 Terlayaninya pesertaKB Implan
2.470 2.490 BP3AKB
7 Terlayaninya pesertaKB Baru MOW
340 345 BP3AKB
8 Terlayaninya pesertaKB MOP
21 25 BP3AKB
9 Meningkatnyajumlah pengelola IMPterhadap programKB
1.727 4.190 BP3AKB
10 Adanya 5 kelompokBKB di setiapDesa/Kelurahan
885 902 BP3AKB
11 Adanya 2 kelompokBKR di setiapDesa/Kelurahan
354 354 BP3AKB
12 Adanya 2 kelompokBKL di setiapDesa/Kelurahan
376 393 BP3AKB
13 Adanya Klp BinaKeluargapercontohan disetiap Kecamatan-
68 68 BP3AKB
1.13 Sosial1 Jumlah PMKS 70530 60155 DINSOSNAKER
TRANS2 Jumlah panti
asuhan11 11 DINSOSNAKER
TRANS3 Jumlah panti jompo - - DINSOSNAKER
TRANS4 Jumlah anak
penghuni pantiasuhan
429 429 DINSOSNAKERTRANS
5 Jumlah penghunipanti jompo
DINSOSNAKERTRANS
6 Jumlah WTS danPGOT terazia/terbina
79 87 DINSOSNAKERTRANS
7 Jumlah pesertajambore pemuda
20 20 DINSOSNAKERTRANS
8 Jumlah pesertanapak tilas jokosongo
20 20 DINSOSNAKERTRANS
1.14 Ketenagakerjaan
1 Tenaga Kerja SiapPakai 54 96 DINSOSNAKER
TRANS
2 Penyerapan TenagaKerja 2950 3095 DINSOSNAKER
TRANS
3LembagaKetenagakerjaanTerlindungi
4 4DINSOSNAKER
TRANS
1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah1 Tumbuhnya
wirausaha baru500 750 DISPERINDAG
KOP
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 IV - 19
No.Aspek / Urusan /Indikator Kinerja
Pembangunan
Rencana Capaian Kinerja Daerah Dalam RPJMDTahun 2014 Tahun 2015
SKPDTarget Target1 2 3 4 5
2 Meningkatnyapengetahuan UMKM
80 90 DISPERINDAGKOP
3 Persentase Koperasisehat
620 622 DISPERINDAGKOP
4 Persentase Koperasiaktif
812 814 DISPERINDAGKOP
5 Jumlah produk /komoditas OVOP
20 20 DISPERINDAGKOP
6 PengembanganKlaster UMKM
4 - DISPERINDAGKOP
1.16 Penanaman Modal1 Meningkatnya
jumlah pemohonizin
500 500
BPPT2 Meningkatnya
jumlah perusahaan2 2
BPPT3 Meningkatnya
jumlah investasi1 1
BPPT1.17 Kebudayaan
1 Jumlah Monumendan TMP yangterawat dandilestarikan
2 2 DISPARBUD
2 Terlestarinya bendacagar budaya
4 6 DISPARBUD
3 Terselenggaranyafestival Seni Tradisilisan
17 17 DISPARBUD
4 Festival/ paradeseni dan budaya
1 2 DISPARBUD
5 MeningkatnyaFestival Apresiasiseni budaya anak
4 4 DISPARBUD
6 Meningkatnyafestifal seni budayadaerah
10 10 DISPARBUD
1.18 Pemuda dan Olah Raga1 Jumlah
kebijakan/perundangan yangtersosialisasi
20 20 DISDIKPORA
2 Jumlah pesertajambore pemuda
20 20 DISDIKPORA
3 Jumlah pesertanapak tilas jokosongo
20 20 DISDIKPORA
4 Jumlah pemudapelopor yangterseleksi
20 20 DISDIKPORA
5 Terealisasinyakegiatan pramuka
20 20 DISDIKPORA
6 Terealisasinyabantuan pembinaanprestasi
20 20 DISDIKPORA
7 Jumlah organisasipemuda yangproduktif
10 12 DISDIKPORA
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 IV - 20
No.Aspek / Urusan /Indikator Kinerja
Pembangunan
Rencana Capaian Kinerja Daerah Dalam RPJMDTahun 2014 Tahun 2015
SKPDTarget Target1 2 3 4 5
8 Jumlah perolehanMedali
33 35 DISDIKPORA
9 Jumlah atle tterpilihdi tingkat provinsidan tingkat nasional
20 23 DISDIKPORA
1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri1 Persentase Golput 100 100 BAKESBANG
POL2 Persentase
Penggunaan HakSuara
100 100 BAKESBANGPOL
3 Jumlah pesertakegiatan pendidikanpolitik masyarakat
100 100 BAKESBANGPOL
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian.
1 Jumlah KecamatanPenyelenggaraPATEN
17 kec 17 SETDA, KEC
2 Terpilihnya KepalaDesa baru
3 3 SETDA, KEC
3 Terisinyakekosongan jabatanPerangkat Desa
55 66 SETDA, KEC,KEL
4 TersusunnyaRaperda danRaperbup mengenaiPemerintahan Desa
10 perda danperbub
10 perda danperbub
SETDA,SETWAN,
INSPEKTORAT
5 Terlaksananyapembangunan desadan masyarakatDesa sertameningkatnyapenyelenggaraanpemerintahan desa
162 162 SETDA,SETWAN,
INSPEKTORAT
6 Presentasepenangananpermasalahanhukum yangditindaklanjuti
50 60 SETDA,SETWAN,
INSPEKTORAT
7 Jumlah Perda yangdisusun
15 17 SETDA,SETWAN,
INSPEKTORAT8 Jumlah produk
hukum non perdayang terselesaikan
500 600 SETDA,SETWAN,
INSPEKTORAT9 Jumlah Evaluasi
Produk HukumDesa yangterselesaikan
50 100 SETDA,SETWAN,
INSPEKTORAT
10 Tersedianya saranahot spot internetbagi masyarakat
3 - SETDA,
11 TerlaksananyaSistem AdministrasiPerkantoran Mayadi seluruh SKPD
1 1 SETDA,
12 Jumlah PNS yang 2 3 BKD
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 IV - 21
No.Aspek / Urusan /Indikator Kinerja
Pembangunan
Rencana Capaian Kinerja Daerah Dalam RPJMDTahun 2014 Tahun 2015
SKPDTarget Target1 2 3 4 5
lulus seleksi DiklatPim II
13 Jumlah PNS yanglulus seleksi DiklatPim III
20 20 BKD
14 Jumlah PNSyanglulus seleksi DiklatPim IV
25 40 BKD
15 Jumlah PNS yanglulus seleksi Diklat
47 63 BKD
16 Jumlah CPNS yglulus DiklatPrajabatan
201 150 BKD
17 Jumlah PNS pahammateri diklat
60 70 BKD
18 Jumlah Camat yanglulus Diklat Camat
5 0 BKD
19 JumlahBendaharawanDaerah yang lulusDiklat
40 0 BKD
20 Jumlah ajuanPerkawinanmaupunPerceraiannyaterselesaikan
20 30 BKD
21 Jumlah pelanggarandisiplin PNS ygterselesaikan
0 50 BKD
22 Jumlah PNS teladanyang terpilih
0 15 BKD
23 Meningkatnyapresentase satuankerja nilai LAKIP-minimal baik
12 12 SETDA,INSPEKTORAT
24 Optimalisasipenerimaan PBB 405000 405000 DPPKAD
25 Optimalisasipenerimaan PAD 300 300 DPPKAD
1.21 Ketahanan Pangan1 Meningkatnya
ketersediaaan danketahanan panganmasyarakat
11000 11000 KKP
2 Meningkatnya SkorPola PanganHarapan
92 92,5 KKP
3 Meningkatnyasarana prasaranketahanan panganmasyarakat
5 5 KKP
4 Terbinanyakelompok kelompoktani
2 2 KKP
5 Meningkatnyausaha pengolahanpangan lokal
5 5 KKP
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 IV - 22
No.Aspek / Urusan /Indikator Kinerja
Pembangunan
Rencana Capaian Kinerja Daerah Dalam RPJMDTahun 2014 Tahun 2015
SKPDTarget Target1 2 3 4 5
6 Terbinanyapedagang/pelakupangan strategis
50 50 KKP
1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa1 Terwujudnya
pemberdayaanmasyarakat miskinmelalui usahaekonomi produktif
80 80 BAPERMASDES
2 Jumlahkelembagaankelompok adat yangterbina
2 2 BAPERMASDES
3 Pengembangan danpenambahan modalusaha peningkatanpendapatankeluarga (UP2K-PKK)
20 20 BAPERMASDES, SETDA
4 Jumlah koordinasidewan penyantunTP-PKK
24 24 BAPERMASDES, SETDA
5 Jumlah masyarakatmitra P2MBG
100 100 BAPERMASDES
6 Jumlah posyanduyang meningkatpelayanannya
17 17 BAPERMASDES
7 Jumlah kader PKKyang terlatih
531 531 BAPERMASDES
8 Terbentuknya timkoordinasipenanggulangankemiskinan daerah
17 17 BAPERMASDES
9 Jumlah kaderpemberdayaanmasyarakat
80 80 BAPERMASDES
10 Terwujudnyastandarisasipelatihan PMD
11 11 BAPERMASDES
11 Terwujudnyasertifikasi kawasanlindung dan sawahlestari
200 200 BAPERMASDES
1.23 Statistik1 Tersedianya Data
Statistik Umum,Dasar dan Sektoralskala Kabupaten
7 7 BAPPEDA
1.24 Kearsipan1 Terselamatkannya
dokumen/ arsipdaerah
5 5 KantorPerpusarsipda
1.25 Komunikasi dan Informatika1 Ijin status LPPL 1 1 Perbup DISHUBKOMIN
FO2 Jumlah menara
yang legal40 45 DISHUBKOMIN
FO
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 IV - 23
No.Aspek / Urusan /Indikator Kinerja
Pembangunan
Rencana Capaian Kinerja Daerah Dalam RPJMDTahun 2014 Tahun 2015
SKPDTarget Target1 2 3 4 5
3 Jumlah providertelekomunikasi
100 9 DISHUBKOMINFO
4 Jumlah warnet /wartel yang dibinadan diberipengawasan
91 175 DISHUBKOMINFO
5 Jumlah Perangkatsiaran
100 3 DISHUBKOMINFO
6 Jumlah PPID yangdibina
100 75 DISHUBKOMINFO
7 Jumlah KelompokInformasiMasyarakat (KIM)yang dibina
24 17 DISHUBKOMINFO
8 Jumlah surat kabarnasional dan lokal.
80 100 DISHUBKOMINFO
9 Frekuensi kegiatantalkshow di Televisi
50 12 DISHUBKOMINFO
10 Frekuensi kegiatandialog interaktif diradio bersamaBupati / Muspida /Kepala SKPD /Ogns Masyarakat
35 88 DISHUBKOMINFO
1.26 Perpustakaan1 Jumlah Pengunjung
Perpustakaan Kab.24.850 27.125 KPA
2 MeningkatnyaJumlahPengembanganPerpustakaan diKabupatenKaranganyar
6 6 KPA
B URUSAN PILIHAN2.1. Pertanian
1 Produksi Padi (Ton) 278.888 279.166 DISPERTAN2 Produksi Jagung
(Ton)2.959 2.962 DISPERTAN
3 Produksi kedele(Ton)
306 307 DISPERTAN
4 Produksi BawangMerah (Ton)
1.492 1.494 DISPERTAN
5 Produksi Bawangputih (Ton)
11.470 11.482 DISPERTAN
6 Produksi Ubi Jalar(Ton)
26.214 26.240 DISPERTAN
7 Produksi Ubi Kayu(Ton)
150.953 151.104 DISPERTAN
8 Produksi KacangTanah (Ton)
9.763 9.773 DISPERTAN
9 Produksi Melon(Ton)
3.057 3.060 DISPERTAN
10 Produksi Wortel(Ton)
141.949 142.091 DISPERTAN
11 Produksi Cabe(Ton)
22.387 22.410 DISPERTAN
12 Produksi Kentang 25 25 DISPERTAN
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 IV - 24
No.Aspek / Urusan /Indikator Kinerja
Pembangunan
Rencana Capaian Kinerja Daerah Dalam RPJMDTahun 2014 Tahun 2015
SKPDTarget Target1 2 3 4 5
(Ton)13 Produksi Bunga
Krisan (Tangkai)301.600 301.900 DISPERTAN
14 Produksi Tebu(Ton)
10.171 10.182 DISPERTAN
15 Produksi Kelapa(Ton)
2.414 2.417 DISPERTAN
16 Produksi Kakao(Ton)
6 6 DISPERTAN
17 Cengkeh (Ton) 686 687 DISPERTAN
18 Karet (liter) 35 35 DISPERTAN19 Tembakau (Ton) 83 83 DISPERTAN
20 Jumlah pelakuagribisnis yangmendapat pelatihan
50 100 DISPERTAN,BP4K
21 Jumlahpemberdayaankelompok tani
100 100 DISPERTAN,BP4K
22 Jumlah Gapoktanpenerima dan PUAP
20 20 DISPERTAN,BP4K
23 jumlah desa denganpeluangpengembanganusaha pertaniankomoditas unggulan
25 25 DISPERTAN,BP4K
24 Rasio ketersediaanbibit unggul dengantingkat produksi
0 0 DISPERTAN,BP4K
25 Persentase produksitanaman dengansarana produksiyang tersedia
40 41 DISPERTAN,BP4K
26 Persentase tingkatproduksi tanamanperkebunan
40 41 DISPERTAN,BP4K
27 Jumlah pusat-pusat etalaseeksebisi promosidengan pemasaranhasil - hasilpertanian/perkebunan
1 1 DISPERTAN,BP4K
28 Jumlah promosi/pameran yangdiikuti denganjumlah produkunggulan daerah
2 2 DISPERTAN,DISPERINDAGK
OP
29 Jumlah kelompoktani yang mendapatbantuan
78 80 DISPERTAN,BP4K
30 Jumlah KebunPercontohanPenerapanTeknologi Baru
17 17 DISPERTAN,BP4K
31 Jumlah DemplotTanamanPercontohan
5 5 DISPERTAN,BP4K
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 IV - 25
No.Aspek / Urusan /Indikator Kinerja
Pembangunan
Rencana Capaian Kinerja Daerah Dalam RPJMDTahun 2014 Tahun 2015
SKPDTarget Target1 2 3 4 5
PenerapanTeknologi Baru
32 Peningkatan derajatkesehatan hewan
15 17 DISNAKKAN
33 Tersedianya sarpraskesehatan hewan
3 3 DISNAKKAN
34 Terwujudnya asalproduk hewan yanghigins, ASUH(Aman, sehat, utuhdan halal)
15 18 DISNAKKAN
35 PeningkatanSarpras kesmavetdan kesrawan
1 1 DISNAKKAN
36 Peningkatanproduksi daging
6.486.042 6.615.765 DISNAKKAN
37 Peningkatanproduksi susu
266.395 267.460 DISNAKKAN
38 Peningkatanproduksi telur
21.090.040 21.521.020 DISNAKKAN
39 Terciptanyawirausaha mandiripeternakan
26 28 DISNAKKAN
40 Peningkatan SDMpetani ternak
10 12 DISNAKKAN
41 Terlaksananyapromosi hasil ternak
1 1 DISNAKKAN
42 Terlaksananyalomba kelompoktani ternak
1 1 DISNAKKAN
43 Terlaksananyapengawasaninventarisasi usahapeternakan danpoultry shop
1 1 DISNAKKAN
44 Terbangunnyademplot biogas
7 7 DISNAKKAN
45 Meningkatnya mutugenetik ternakdengan tersedianya:
DISNAKKAN
- Straw 15.000 15.500 DISNAKKAN- N2 Cair 8.000 8.000 DISNAKKAN
2.2. Kehutanan1 Persentase
produski hasilhutan non kayudengan luas areal dibawah tegakan
45 46 DISPERTAN,BP4K
Jumlah hasil hutanyang dapat di kelola
2 2 DISPERTAN,BP4K
2 PersentasePenebangan kayusesuai standard danijin yang berlakudengan jumlah luasareal hutan
75 76 DISPERTAN,BP4K
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 IV - 26
No.Aspek / Urusan /Indikator Kinerja
Pembangunan
Rencana Capaian Kinerja Daerah Dalam RPJMDTahun 2014 Tahun 2015
SKPDTarget Target1 2 3 4 5
3 JumlahPembudidayaantanaman kehutanan
2 2 DISPERTAN,BP4K
4 Presentasepenataan hasilhutan denganpelaksanaanreboisasi
75 76 DISPERTAN,BP4K
5 Presentase jasalingkungan hutandengan sumberdaya hutan
75 76 DISPERTAN,BP4K
6 PersentaseRehabilitasi hutandan lahan kritis
4 6 DISPERTAN,BP4K
7 Jumlah hasil hutanyang dapat di kelolasebagai sumberpendapatan
2 2 DISPERTAN,BP4K
8 Persentasepenghijauan hutandengan ketersediaanbibit
20 30 DISPERTAN,BP4K
9 Jumlah bibit /benih tanamankehutanan yangtersedia
3.000.000 3.000.000 DISPERTAN,BP4K
10 Jumlahpelaksanaansosialisasi peranserta masyarakatdalam mengelolahutan
2 2 DISPERTAN,BP4K
11 Jumlah saranapengamanan hutan
10 10 DISPERTAN,BP4K
12 Jumlah usahaperhutanan rakyatyang dapatdikembangkan
2 2 DISPERTAN,BP4K
13 Jumlah kebakaranhutan yang dapatdikendalikan
1 1 DISPERTAN,BP4K
14 Presentase jumlahhama penyakit yangdapat dikendalikandengan tingkatproduksi tanamankehutanan
4 5 DISPERTAN,BP4K
15 Jumlah luas lahankehutanan yangdapat diinventarisir(Ha)
7.500 7.500 DISPERTAN,BP4K
2.3. Energi dan Sumberdaya Mineral1 Pendistribusian LPG
3 Kg lancar1 Tahun, 15 Kali 1 Tahun, 15
KaliSETDA, DPU
2 AdministrasiPelanggan LPG
Dokumen dan1.234 KartuPangkalan
0 SETDA, DPU
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 IV - 27
No.Aspek / Urusan /Indikator Kinerja
Pembangunan
Rencana Capaian Kinerja Daerah Dalam RPJMDTahun 2014 Tahun 2015
SKPDTarget Target1 2 3 4 5
3 Terlaksananyasosialisasi denganbaik
17 Kec, 600peserta, 10.000
stiker
17 Kec, 600peserta,
10.000 stiker
SETDA, DPU
2.4. Pariwisata1 jumlah kunjungan
wisatawan yangmasuk obyek wisata
1040 1040 DISPARBUD
2 meningkatanyapromosi wisatamelalui mediaelektronik
260 260 DISPARBUD
3 meningkatnyakerjasama promosipariwisata
260 260 DISPARBUD
4 meningkatnyakerjasama promositravel dialog
260 260 DISPARBUD
5 meningkatnyajaringan promosiwisata
260 260 DISPARBUD
6 meningkatnyapemandu wisata/guide yang handal
10 15 DISPARBUD
7 sarana prasaranafotografi, alatpresentasi,komputer, alat-alatpameran dll
1 1 DISPARBUD
8 jumlah promosibrosur, leaflet CDobyek, kalenderevent dll
8000 9000 DISPARBUD
9 jumlah buku profilkepariwisataan
600 700 DISPARBUD
10 terpilihnya dutawisata
10 10 DISPARBUD
11 jumlah datastatistikkepariwisataan
110 120 DISPARBUD
12 Peningkatan SDMmasyarakat dibidang pariwisatadan bekerjasamadengan lembagalainnya
2 2 DISPARBUD
13 meningkatnyakesadaran wisatamasyarakat
2 3 DISPARBUD
14 meningkatnyakerjasama promosiwisata masyarakat
1,05 1,10 DISPARBUD
15 Sosialisasi tentangmanajemenatrekhum
DISPARBUD
16 jumlah datapengusaha jasaatrekhum
30 DISPARBUD
17 rencana program 40 40 DISPARBUD
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 IV - 28
No.Aspek / Urusan /Indikator Kinerja
Pembangunan
Rencana Capaian Kinerja Daerah Dalam RPJMDTahun 2014 Tahun 2015
SKPDTarget Target1 2 3 4 5
pengusaha jasaatrekhum
18 pembinaan danpelatihan SakaPariwisata
40 40 DISPARBUD
19 Jumlah obyekwisata yang terawatdan dilestarikan
11 12 DISPARBUD
20 Peningkatan danpenambahan obyekwisata
DISPARBUD
21 pembangunanDiorama TemuanFosil
10 10 DISPARBUD
22 PembangunanGardu pandang
1 DISPARBUD
23 dan gasebo candiceto
5 DISPARBUD
24 Pembangunangardu pandangcandi sukuh
DISPARBUD
25 PengembanganWahana Rekreasijumog
2 2 DISPARBUD
26 PengembanganWahana Rekreasiparangijo
2 2 DISPARBUD
27 Pembangunan RestArea areatawangmangu
1 DISPARBUD
28 peningkatan saranaprasarana obyekwisata
DISPARBUD
29 Tersedianya lahanpengembanganObyek Wisata SaptaTirta
5 DISPARBUD
30 Tersedianya papaninformasi lokasiwisata
10 10 DISPARBUD
31 Petunjuk padaobyek wisataPembuatan baliho
4 4 DISPARBUD
32 Pelebaran jalan posretribusi kawasanobyek wisata
100 100 DISPARBUD
33 Pembuatan posretribusi Gondosuli
1 DISPARBUD
34 Pembelian tanahuntuk pos retribusiGondosuli
500 DISPARBUD
35 Pembelian tanahutk pembangunankampung purba
2 DISPARBUD
36 Data usaha saranapariwisata
200 DISPARBUD
37 DED (detailengenering design)
1 1 DISPARBUD
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 IV - 29
No.Aspek / Urusan /Indikator Kinerja
Pembangunan
Rencana Capaian Kinerja Daerah Dalam RPJMDTahun 2014 Tahun 2015
SKPDTarget Target1 2 3 4 5
38 Sosialisasi tentangbidangkepariwisataan
DISPARBUD
39 Pembinaanpengusahapariwisata
50 50 DISPARBUD
40 Pembinaanpengusaha rumahmakan
30 40 DISPARBUD
41 Pembinaanpengusaha Hotel
30 40 DISPARBUD
42 Sosialisasi BidangKepariwisataan
50 50 DISPARBUD
43 Pelatihanmanajemen DesaWisata
30 30 DISPARBUD
44 terlaksananyafestival potensidaerah
10 10 DISPARBUD
45 Munculnyaperjanjiankerjasama bidangpariwisata baru
5 5 DISPARBUD
46 Pemberdayaanpengrajin
30 30 DISPARBUD
47 Pengembanganagrowisata
1 DISPARBUD
48 Keunikan lokal 6 DISPARBUD49 Outbound DISPARBUD50 Penelitian dan
survey5 5 DISPARBUD
51 obyek wisata DISPARBUD
52 jumlah baliho yangterawat danterpelihara
9 9 DISPARBUD,DPPKAD
2.5. Perikanan dan Kelautan1 Terciptanya
wirausaha mandiriperikanan budidaya
15 15 DISNAKKAN
2 Peningkatanproduksi perikananbudidaya
1.186.910 1.248.255 DISNAKKAN
3 Peningkatan arealbudidaya perikanan
0 0 DISNAKKAN
4 Peningkatanpengetahuan danketrampilanpembudidaya ikan
5 5 DISNAKKAN
5 Terciptanyawirausaha mandiriperikanan tangkap
5 5 DISNAKKAN
6 Peningkatanproduksi perikanantangkap
542.895 553.753 DISNAKKAN
7 Peningkatanpengetahuan danketrampilan nelayan
5 5 DISNAKKAN
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 IV - 30
No.Aspek / Urusan /Indikator Kinerja
Pembangunan
Rencana Capaian Kinerja Daerah Dalam RPJMDTahun 2014 Tahun 2015
SKPDTarget Target1 2 3 4 5
perairan umum
8 Penumbuhankelembagaan
95 100 DISNAKKAN
9 Kemadiriankelembagaan
2 3 DISNAKKAN
10 Terciptanyawirausaha mandiripengolahan danpemasaran
5 5 DISNAKKAN
11 Peningkatankapasitas produksipengolahan danpemasaran ikan
5 5 DISNAKKAN
12 Peningkatan tingkatkonsusmsi ikan
13 14 DISNAKKAN
13 Peningkatanpengetahuan danketrampilanpengolah danpemasar iikan
5 5 DISNAKKAN
14 Tersedianya datastatistik perikananyang cepat, akuratdan terkini.
1 1 DISNAKKAN
2.6. Perdagangan1 Tersedianya alat
berat pengangkutsampah ke TPA
0-
DISPERINDAGKOP
2 Terwujudnya saranadan prasaranapersampahan
Pengadaansarana alat
Kebersihan danHonor
Pengelolakebersihan
Pengadaansarana alatKebersihandan HonorPengelola
kebersihan
DISPERINDAGKOP
3 Terwujudnyaseragam dankelengkapanpengelola kebersihanpasar
Seragam THLdan Honorer 83
orang
0 DISPERINDAGKOP
4 Terwujudnya bakpengangkut sampahdi setiap pasar
Pengadaan BakKontainr 4 unit
0 DISPERINDAGKOP
5 Tersedianya gerobaksampah disetiappasar
PengadaanGerobag
Dorong 20 Unit
0 DISPERINDAGKOP
6 Mewujudkanmasyarakatpedagang tertib ukur
30uu 40uu DISPERINDAGKOP, SATPOL
PP7 Mewujudkan para
pedagang tertibperizinan usaha
200 240 DISPERINDAGKOP, SATPOL
PP8 Mewujudkan
masyarakatpedagang tertib ukur
200 240 DISPERINDAGKOP, SATPOL
PP9 Mewujudkan barang
konsumsi yang aman200 240 DISPERINDAG
KOP
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 IV - 31
No.Aspek / Urusan /Indikator Kinerja
Pembangunan
Rencana Capaian Kinerja Daerah Dalam RPJMDTahun 2014 Tahun 2015
SKPDTarget Target1 2 3 4 5
10 Mewujudkan barangkomsumsi yg aman
200 240 DISPERINDAGKOP
11 Meningkatakan SDMdan ManagemenPertokoan
30 30 DISPERINDAGKOP
12 Mewujudkan pasarglobal bagi UKM,UMKM di kab.Karanganyar
100 100 DISPERINDAGKOP
13 Terwujudnya sistimperdagangan yangbaik sesuaiketentuan
3 4 DISPERINDAGKOP
14 Antisipasi gejolakharga pasar yangterjadi secarasitusional
Pada hari besardan terjadinyagejolak harga,
4lokasi
4 DISPERINDAGKOP
15 Pemeliharaan danPengembangan Pasar
Terwujudnya64 kios pasar,
salurandrainase dansarana MCK
MelanjutkanRenovasi kios
pedagangpakaian dan
saluranbelakang
pasar
DISPERINDAGKOP
16 Pembangunan Pasarsecara menyeluruh
Persiapanperencanaan
PembangunanPasar secaramenyeluruh
DISPERINDAGKOP
17 Pemeliharaan danPengembangan Pasar
Persiapanperencanaan
Renovasi kiosdan saluran
drainase
DISPERINDAGKOP
18 Pemeliharaan pasartawangmangu
Persiapanperencanaan
pemeliharaankanopi pasartawangamngu
DISPERINDAGKOP
19 terpenuhinya siteplan pasar
Persiapanperencanaan
TerwujudnyaDED PasarKwadungan
DISPERINDAGKOP
20 terpenuhinya siteplan pasar
Persiapanperencanaan
TerwujudnyaDED Pasar
Kebakkramat
DISPERINDAGKOP
21 TertibnyaAdministrasi pasar
Biaya PerjalanDinas
Biaya PerjalanDinas
DISPERINDAGKOP
22 TerciptanyaKeamanan danKetertiban Pasar
50 50 DISPERINDAGKOP, SATPOL
PP23 Tersedianya sarana
dan prasaranakeamanan pasar
9pasar 9pasar DISPERINDAGKOP
24 Terpenuhinya saranaperdagangan yangmemadai
20 25 DISPERINDAGKOP
25 Terbinanya PKL danasongan
200 200 DISPERINDAGKOP, SATPOL
PP26 Peningkatan modal
usaha bagi PKL danasongan
200 200 DISPERINDAGKOP
27 Terjalinnyakemitraan PKLdengan dunia usaha
50 50 DISPERINDAGKOP
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 IV - 32
No.Aspek / Urusan /Indikator Kinerja
Pembangunan
Rencana Capaian Kinerja Daerah Dalam RPJMDTahun 2014 Tahun 2015
SKPDTarget Target1 2 3 4 52.7. Perindustrian
1 Meningkatnya mutudan desain produk
20 20 DISPERINDAGKOP
2 Meningkatnya SDMpelaku IKM
100 150 DISPERINDAGKOP
3 Meningkatnya SDMpelaku IKM dantersedianya saranaproduksi
50 75 DISPERINDAGKOP
4 Meningkatnya SDMpelaku IKM Simplisiadan Biofarmaka
40 40 DISPERINDAGKOP
5 Meningkatnya SDMpelaku IKM dantersedianya saranaproduksi
100 125 DISPERINDAGKOP
6 Meningkatnya IKPupuk dan AMDKdalam penerapan SNI
25 25 DISPERINDAGKOP
7 Meningkatnya mutudan sarana produksi
100 100 DISPERINDAGKOP
8 Meningkatnyainformasi tentangsentra IK
10 10 DISPERINDAGKOP
2.8 Transmigrasi1 Terlaksananya
transmigrasi regional20 20 DINSOSNAKER
TRANSSumber : RJPMD Kab. Karanganyar Tahun 2014-2018, Bappeda 2014 (diolah)
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 V - 1
BAB VRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian
rinci yang menjelaskan nama program, nama kegiatan, indikator
keluaran (output) kegiatan maupun keluaran program (outcome),
sasaran dari kegiatan, satuan, volume, target, serta pagu indikatif
pendanaannya. Klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara
lengkap dalam matrik rencana Prioritas Pembangunan Kabupaten
(PPK) dan matrik rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD).
RKPD 2015 Kabupaten Karanganyar merupakan gambaran
rencana prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Karanganyar
yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015 berdasarkan
evaluasi capaian hasil pembangunan tahun 2013 dan evaluasi
pelaksanaan RKPD Tahun 2014. Evaluasi dilakukan untuk
mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang telah
dilaksanakan, untuk kemudian dibuat analisanya sebagai bahan
perencanaan pembangunan selanjutnya.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten
Karanganyar Tahun 2015 disusun berdasarkan hasil analisa untuk
kemudian disusun isu strategis dan prioritas pembangunan daerah
dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pembangunan
Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diuraikan pada
bab sebelumnya.
Rencana program dan kegiatan Tahun 2015 adalah
sebagaimana Tabel berikut ini.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 V - 2
Tabel 5.1Rekapitulasi Kebutuhan Anggaran Rencana Program dan Kegiatan
Tahun 2015 – 2016
KODE URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN
PAGU INDIKATIF(Rp)
Prakiraan MajuTahun 2016 (Rp)
1 URUSAN WAJIB 618.549.830.719 593.298.256.5441.01 Pendidikan 83.318.720.400 83.318.720.4001.02 Kesehatan 285.790.764.950 278.671.954.1401.03 Pekerjaan Umum 174.281.630.000 182.995.711.5001.04 Perumahan 1.942.400.000 -1.05 Penataan Ruang 1.085.000.000 -1.06 Perencanaan Pembangunan 3.253.936.685 -1.07 Perhubungan 4.711.447.400 -1.08 Lingkungan Hidup 13.229.182.809 -1.09 Pertanahan 1.365.000.000 4.260.000.0001.11 Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak645.017.500 663.097.500
1.12 Keluarga Berencana dan KEluargaSejahtera
2.493.940.000 2.604.299.000
1.13 Sosial 2.200.000.000 1.562.000.0001.14 Ketenagakerjaan 1.625.150.000 1.812.665.0001.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 405.000.000 -1.16 Penanaman Modal 948.900.000 -1.17 Kebudayaan 2.915.000.000 110.000.0001.18 Kepemudaan dan Olah Raga 1.668.975.000 1.684.507.5001.19 Kesatuan Bangsa dan Politik dalam
Negeri13.662.326.475 15.116.715.723
1.20 Otonomi Daerah, PemerintahanUmum, Administrasi KeuanganDaerah, Perangkat Daerah,Kepegawaian dan Persandian
10.677.373.400 10.792.098.065
1.21 Ketahanan Pangan 1.389.000.000 1.430.000.0001.23 Pemberdayaan Masyarakat Desa 9.537.628.800 7.302.245.3001.24 Kearsipan 274.990.000 283.684.7501.25 Komunikasi dan Informatika 511.040.000 -1.26 Perpustakaan 617.407.300 690.557.666
2 URUSAN PILIHAN 20.583.871.600 21.446.652.4802.01 Pertanian 15.908.071.600 18.865.452.4802.02 Kehutanan 1.654.800.000 2.482.200.0002.03 Energi dan Sumber Daya Mineral 466.000.000 -
2.04 Pariwisata 2.440.000.000 -2.06 Perdagangan 25.000.000 -2.08 Transmigrasi 90.000.000 99.000.000
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 V - 3
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 VI - 1
BAB VIPENUTUP
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 ini memiliki
kedudukan strategis sebagai titik kunci keberhasilan pencapaian Visi
Kabupaten Karanganyar dan sekaligus merupakan pedoman bagi
seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan
pembangunan dalam selama waktu tahun dalam rangka pencapaian
target RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 – 2018.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai hasil koordinasi
antara instansi pemerintah kabupaten dan partisipasi seluruh pelaku
pembangunan, melalui forum-forum Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Karanganyar maupun Forum Gabungan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Forgab SKPD) Kabupaten Karanganyar serta
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka
penyusunan RKPD yang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan
kesepakatan terutama sinkronisasi rencana kegiatan, penyelarasan
program dan kegiatan yang tercantum dalam agenda nasional
diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan
baik pemeritnah daerah, lembaga legislatif, dunia usaha maupun
masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan.
Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Karanganyar Tahun 2015 menjadi pedoman penyusunan Rencana
Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah serta penyusunan
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui
mekanisme penyusunan KUA dan PPAS Kabupaten Karanganyar
Tahun 2015.
RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 VI - 2
Seluruh SKPD diharapkan secara konsisten mengupayakan
tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan sesuai dengan visi dan
misi pembangunan daerah dalam dokumen RPJMD Kabupaten
Karanganyar Tahun 2014 – 2018. Penerapan RKPD Kabupaten
Karanganyar Tahun 2015 secara konsisten dan komprehensif
diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan Kabupaten
Karanganyar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten
Tahun 2014 – 2018, yaitu: Bersama Memajukan Karanganyar.
BUPATI KARANGANYAR,
JULIYATMONO
Telah dikoordinasikanPejabat Paraf
1. Asisten Perekonomian,Pembangunan dan KesejahteraanRakyat
2. Kepala BAPPEDA
3. Sekretaris BAPPEDA
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 WAJIB 618.549.830.719 593.298.256.5441.01 Pendidikan 83.318.720.400 83.318.720.4001.01 .1.01.01 .15 Program Pendidikan Anak Usia
Dini 4.966.000.000 4.966.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .15 .58 Lomba Kreatifitas Anak PAUD Dinas Dikpora Terlaksananya LombaAnak PAUD
306 orang 65.000.000 65.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .15 .60 Pengembangan Data danInformasi Pendidikan Anak UsiaDini
Dinas Dikpora Terwujudnya Data danInformasi PendidikanAnak Usia Dini NFI
6 set 10.000.000 10.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .15 .66 Manajemen Pengelolaan BantuanOperasional PAUD, NFI
Dinas Dikpora TerselenggaranyaKegiatan BantuanOperasional PAUD NFI
6 keg 25.000.000 25.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .15 .75 Pelatihan Kompetensi TenagaPendidik (PAUD Formal dan NonFormal)
Dinas Dikpora Peningkatan Kwualitasi Tenaga Pendidik(PAUD Formal dan NonFormal)
102 Orang 80.000.000 80.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .15 .78 Pengukuhan Bunda PAUDKabupaten dan Kecamatan
Dinas Dikpora Terwujudnya Data danInformasi PendidikanAnak Usia Dini
18 orang 15.000.000 15.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.1 .15 .80 Biaya Operasional KegiatanPembangunan Unit Gedung BaruPAUD Terpadu
Dinas Dikpora KelancaranPembangunan UnitGedung Baru PAUDTerpadu
1 paket 6.000.000 6.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .15 .81 Penyelenggaraan Lomba GugusPAUD dan Lomba KB TKKabupaten
Dinas Dikpora Terwujudnya JuaraGugus PAUD danLomba TK Tk.Kabupaten
5 lembaga 20.000.000 20.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .15 .xx Pembangunan Unit Gedung Baru(UGB) PAUD Terpadu
Dinas Dikpora TerwujudnyaPembangunan UGB
3 lembaga 918.000.000 918.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .15 .xx Pengadaan APE PAUD Dinas Dikpora TerwujudnyaPengadaan APE PAUD
30 lembaga 30.000.000 30.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.1 .15 .90 Bimbingan Teknis AkreditasiPAUD Non Formal
Dinas Dikpora TerlaksananyaBimbingan TeknisAkreditasi PAUD NonFormal
34 lembaga 25.000.000 25.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.1 .15 xx Bantuan OperasionalPenyelenggara (BPO) PAUD Formaldan Non Formal
Dinas Dikpora Tersalurnya BantuanOperasionalPenyelenggara (BPO)PAUD Formal dan NonFormal
943 PAUD 3.772.000.000 3.772.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .16 Program Wajib BelajarPendidikan Dasar SembilanTahun
38.200.324.800 38.200.324.800 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .16 .68 Evaluasi Pembelajaran SD(Monitoring USAID/DBE 2) danPendampingan USAID SD
Dinas Dikpora TerlaksananyaMonitoringUSAID/DBE 2
17 Kecamatan 222.500.000 222.500.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .16 .72 Lomba Perpustakaan SD Dinas Dikpora TerselenggaranyaLomba PerpustakaanSD
17 SD 51.000.000 51.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .16 .73 Lomba Gugus SD Dinas Dikpora TerselenggaranyaLomba Gugus SD
17 Gugus 34.000.000 34.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .16 .74 Lomba Perpustakaan SMP Dinas Dikpora TerselenggaranyaLomba PerpustakaanSMP
5 pokja 25.000.000 25.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .16 .76 Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan PembelajaranBermakna
Dinas Dikpora TerlaksananyaMonitoring danEvaluasi PelaksanaanPembelajaranBermakna
75 sekolah 10.000.000 10.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .16 .77 Penyelenggaraan EvaluasiPembelajaran SD (MonitoringUlangan Kenaikan Kelas SD)
Dinas Dikpora TerlaksananyaMonitoring UlanganKenaikan Kelas SD
50 sekolah 25.000.000 25.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .16 .78 Workshop Bedah SKL danPenulisan Prediksi Soal US
Dinas Dikpora TerlaksananyaWorkshop Bedah SKLdan Penulisan PrediksiSoal US
102 Guru 61.200.000 61.200.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .16 .85 Bantuan Penyelenggaraan US diUPT
Dinas Dikpora Terlaksananya UN diUPT
17 UPT 85.000.000 85.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .16 .86 Workshop Pengajaran Bermakna 3(BTL 3) 5 Pokja
Dinas Dikpora TerlaksananyaPelatihanPembelanjaran yangbaik di SMP (5 Pokja)
5 pokja 125.000.000 125.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .16 .107 Penyelenggaraan EvaluasiPembelajaran SD (MonitoringUjian Akhir Sekolah)
Dinas Dikpora Perlaksanaan UjianSekolah
50 SD 50.000.000 50.000.000 1 Dinas Dikpora
Tabel 5.2Rincian Rencana Program dan Kegiatan per Urusan Tahun 2015 - 2016
1
Prakiraan MajuTahun 2016
(Rp)
JenisKegiatan
1/2/3
SKPDPenanggungjawab
1/2/3
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan PAGUINDIKATIF
(Rp)
RENCANA TAHUN 2015
KODE URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN Prioritas Daerah Sasaran Daerah LOKASI
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015 V-3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1511.01 .1.01.01 .16 .108 Penyelenggaraan Evaluasi
Pembelajaran SMP (MonitoringUAS)
Dinas Dikpora TerlaksananyaMonitoring Ujian AkhirSekolah SMP
75 sekolah 15.000.000 15.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .16 .111 Pembinaan Minat Bakat danKreativitas Siswa (Lomba - LombaAkademik SD) dan PemberianReward Hasil Kejuaraan Lomba-lomba Akademik dan Siswa PeraihNilai US Tertinggi
Dinas Dikpora TerlaksananyaKegiatan LombaAkademik SMP
7 Kegiatan danPemberiaan Reward
275.000.000 275.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .16 .112 Pembinaan Minat Bakat danKreativitas Siswa (Lomba - LombaAkademik SMP) dan PemberianReward Hasil Kejuaraan Lomba-lomba Akademik dan Siswa PeraihNilai UN Tertinggi
Dinas Dikpora Terlaksananya Lomba -Lomba Akademik SMPdan Juara LombaMapel UN, CC, O2SN,Ketrampilan, LPIR,Sekolah Adiwiyata,Peraih Niai UNTertinggi
7 Kegiatan danPemberiaan Reward
208.000.000 208.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .16 .149 Diklat Guru Pelaksana Kurikulum2013
Dinas Dikpora Penguatan danPengayaan Kurikulum2013
800 Guru 320.000.000 320.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .16 .150 Diklat Guru Pelaksana Kurikulum2013 SMP
Dinas Dikpora Penguatan danPengayaan Kurikulum2013
300 Guru 170.000.000 170.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .16 .151 Monitoring Pelaksana Kurikulum2013 SD
Dinas Dikpora MengetahuiPelaksanaanKurikulum 2013
17 UPT 20.400.000 20.400.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .16 .152 Monitoring PelaksanaanKurikulum 2013 SMP
Dinas Dikpora TerefaluasinyaKurikulum 2013
75 sekolah 10.000.000 10.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .16 .153 Pembangunan Pagar dan TaludSMP
Dinas Dikpora terwujudnyaPembangunan dantalud SMP
35 paket 53.000.000 53.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .16 .154 Pengadaan Mebelair SMP Dinas Dikpora terwujudnya mebelairkelas SMP
1 paket 40.800.000 40.800.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .16 .155 Rehab Ruang Kelas SDN 02Blorong Jumantono
Dinas Dikpora Terlaksananya RehabRuang Kelas SDN 02Blorong Jumantono
1 paket 46.000.000 46.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .16 .156 Peningkatan Kwalitas SDM BidangDikdas
Dinas Dikpora Peningkatan KwalitasSDM Bidang Dikdas
25 Orang 70.000.000 70.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .16 .157 Sosialisasi dan MonitoringBantuan APBD I dan II
Dinas Dikpora TerlaksananyaSosialisasi danMonitoring BantuanAPBD I dan II
30 Orang 6.325.000 6.325.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .16 .158 Pembangunan Pagar dan TaludSD/SDLB
Dinas Dikpora Terwujudnyapembangunan Pagardan Talud Sekolah
85 paket 36.000.000 36.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .16 .159 Pendampingan USAID SMP Dinas Dikpora TerlaksananyaWorkshop PendampingUSAID SMP
5 Pokja 130.000.000 130.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .16 .173 Penyediaaan Bantuan OperasionalSekolah ( BOS ) jenjangSD/MI/SDLB
Dinas Dikpora TersalurnyaOperasional Sekolahdalam Rangka SekolahGratis bagi SD / SDLB/ MI
82.118 Siswa
9.455.301.600 9.455.301.600
1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .16 .174 Penyediaaan Bantuan OperasionalSekolah ( BOS ) SMP/MTs
Dinas Dikpora TersalurnyaOperasional Sekolahdalam Rangka SekolahGratis bagi SMP/SMPLB / MTs
38.542 Siswa
16.064.098.200 16.064.098.200
1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .16 .175 Rehabilitasi Ruang Kelas ,mebelair dan SanitasiSD/SDLB/SD/SDLBLB
Dinas Dikpora Terlaksanannya rehabruang kelas
10 Ruang 400.000.000 400.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .16 .185 Rehabilitasi Ruang BelajarLainnya, mebelair dan sanitasiSD/SDLB/SD/SDLBLB
Dinas Dikpora Terlaksanannya rehabruang belajar lain
10 Ruang 400.000.000 400.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .16 .186 Rehabilitasi Ruang Guru danKepala Sekolah SD/SDLB
Dinas Dikpora Terlaksananya rehabruang guru dan ruangkasek
10 Ruang 300.000.000 300.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .16 .187 Pembangunan PerpustakaanSD/SDLB
Dinas Dikpora terlaksananyapembangunanperpustakaan
2 Ruang 260.000.000 260.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .16 .188 Pembangunan Ruang Kelas Barubeserta mebelair dan sanitasiSD/SDLB
Dinas Dikpora terlaksananyapembangunan ruangkelas baru dan sanitasisekolah
2 Ruang 260.000.000 260.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .16 .189 Pembangunan Ruang Guru danKepala Sekolah SD/SDLB
Dinas Dikpora terlaksananyapembangunan ruangguru dan kasek
5 Ruang 650.000.000 650.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .16 .190 Pembangunan sarana ibadahSD/SDLB
Dinas Dikpora terwujudnyapembangunan saranaibadah
5 Ruang 500.000.000 500.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .16 .191 Pembangunan pagar dan TaludSD/SDLB
Dinas Dikpora terwujudnyapembangunan pagardan talud sekolah
5 Ruang 500.000.000 500.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .16 .192 Fasilitasi sarana pendidikaninklusi SD
Dinas Dikpora terlaksananyapengadaaan peralatanpenunjang pendidikaninklusi
3 Ruang 240.000.000 240.000.000 1 Dinas Dikpora
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015 V-3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1511.01 .1.01.01 .16 .193 Pengadaan alat musik/ Kesenian
Tradisional SD/SDLBDinas Dikpora terwujudnya
pengadaan peralatanmusik/kesenian
5 paket 375.000.000 375.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .16 .194 Pengadaan Buku PerpustakaanSD/SDLB
Dinas Dikpora terwujudnyapengadaan bukuperpustakaan
3 paket 75.000.000 75.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .16 .195 pengadaan alat peraga pendidikanSD/SDLB
Dinas Dikpora terwujudnya alatperaga pendidikan
5 paket 250.000.000 250.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .16 .196 Rehabilitasi Ruang belajar danmebelair SMP
Dinas Dikpora Terlaksanannya rehabruang belajar
2 paket 100.000.000 100.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .16 .197 Rehabilitasi Ruang Guru danKepala Sekolah SMP
Dinas Dikpora terlaksananya rehabruang guru dan kasek
10 Ruang 500.000.000 500.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .16 .198 Pembangunan Ruang Belajar LainSMP
Dinas Dikpora terwujudnyapembangunan RBL
2 Ruang 1.000.000.000 1.000.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .16 .199 Pembangunan RuangPerpustakaan SMP
Dinas Dikpora terwujudnyapembangunanpeprustakaan
10 Ruang 500.000.000 500.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .16 .200 Pembangunan/rehabiltasi sanitasisekolah SMP
Dinas Dikpora terlaksananyapembangunan sanitasisekolah
10 Ruang 500.000.000 500.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .16 .201 Pembangunan sarana ibadah SMP Dinas Dikpora terwujudnyapembangunan saranaibadah
2 Ruang 1.000.000.000 1.000.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .16 .202 Pembangunan pagar dan TaludSMP
Dinas Dikpora terwujudnyapembangunan pagardan talud sekolah
5 Paket 500.000.000 500.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .16 .203 fasilitasi sarana pendidikaninklusi SMP
Dinas Dikpora terlaksananyapengadaaan peralatanpenunjang pendidikaninklusi
4 paket 300.000.000 300.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .16 .204 Pengadaan alat musik/ KesenianTradisional SMP
Dinas Dikpora terwujudnyapengadaan peralatanmusik/kesenian
5 paket 375.000.000 375.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .16 .205 Pengadaan alat peraga pendidikanSMP
Dinas Dikpora terwujudnya alatperaga pendidikan
5 paket 250.000.000 250.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .16 .206 Pengadaan PeralatanLaboratorium Bahasa SMP
Dinas Dikpora terwujudnya peralatanlab bahasa
5 paket 750.000.000 750.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .16 .207 Pengadaan peralatan E-learningSMP
Dinas Dikpora terwujudnya peralatane-learning
10 paket 500.000.000 500.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .16 .437 Pembangunan Pagar SD Negeri 3Sroyo Kec. Jaten
Dinas Dikpora Terwujudnyapembangunan pagarsekolah
1 paket 24.500.000 24.500.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .16 .453 Pembangunan Pagar SMP Negeri 2Jaten
Dinas Dikpora Terwujudnyapembangunan pagarsekolah
1 paket 49.200.000 49.200.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .16 .456 Pembangunan Gapura danpavingisasi SMP Negeri 2Tawangmangu
Dinas Dikpora terwujudnyapembangunan Gapurodan paving sekolah
1 Paket 33.000.000 33.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .17 Program Pendidikan Menengah 34.871.121.600 34.871.121.600 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .17 .01 Fasilitasi Pemenuhan SSN SMK Dinas Dikpora Terlasananya KegiatanFasilitas PemenuhanSSN SMK
6 sekolah 35.000.000 35.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .17 .68 Workshop Peningkatan APM SMA Dinas Dikpora TerlaksananyaWorkshop PeningkatanAPM SMA/SMK
46 orang 20.000.000 20.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .17 .69 Monitoring Keterlaksanaan KTSPSMA/SMK
Dinas Dikpora Terlaksananya Keg.MonitoringKeterlaksanaan SKMdan KTSP SMA/SMK
46 sekolah 50.000.000 50.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .17 .70 pendataan kebutuhan sarana danprasarana SMA/SMK
Dinas Dikpora Tersedianya DataKebutuhan Sarana danPrasarana SMA danSMK yg Valid
1 kegiatan 15.000.000 15.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .17 .71 monitoring pelaksanaan bantuansarpas SMA/SMK
Dinas Dikpora TerlaksanannyaMonitoring BantuanSarpras SMA dan SMK
1 kegiatan 15.000.000 15.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .17 .72 Pengadaan Alat Bengkel SMK Dinas Dikpora TerlaksananyaPengadaan AlatBengkel SMK
1 Sekolah 150.000.000 150.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .17 .73 Pelatihan Penulisan Karya IlmiahSMA
Dinas Dikpora Peningkatanpemahaman Siswadalam penulisan KaryaIlmiah
40 guru dan siswa 200.000.000 200.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .17 .73 Pengembangan Kurikulum SMA Dinas Dikpora Kurikulum 2013terlaksana dengan baik
160 guru
1.01 .1.01.01 .17 .75 Workshop Kepemimpinan KS danWKS SMA
Dinas Dikpora PeningkatanKompetensi KA danWKS
184 orang 55.000.000 55.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .17 .76 Monitoring dan evaluasi UjianAkhir Sekolah SMA/SMK
Dinas Dikpora Pelaksanaan UjianAkhir Sekolah Berjalandengan lancar
46 sekolah 25.000.000 25.000.000 1 Dinas Dikpora
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015 V-3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1511.01 .1.01.01 .17 .77 Monev Ulangan Umum Semester I
dan II SMA/SMKDinas Dikpora Pelaksanaan Ulangan
Umum Kenaikan KelasSMA berjalan lancar
46 sekolah 40.000.000 40.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .17 .78 Fasilitasi Pemasaran Tamatan Dinas Dikpora Meningkatnya tamatanyang diterima bekerja
2 sekolah 100.000.000 100.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .17 .79 Pengembangan SDM Pendidikandan Pelatihan Program Keahlian
Dinas Dikpora meningkatkankemampuan Guru
100 guru 75.000.000 75.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .17 .80 Pengembangan Kurikulum SMK Dinas Dikpora Peningkatan MutuPendidikan
192 guru 200.000.000 200.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .17 .81 Fasilitasi Teaching Factory Dinas Dikpora Terwujudnyapendukung TeachingFactory
1 sekolah 105.000.000 105.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .17 .82 Fasilitasi Carier Center Dinas Dikpora Terlaksananya CarierCenter SMK
1 sekolah 50.000.000 50.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .17 .83 Workshop Peningkatan KerjasamaDUDI
Dinas Dikpora Peningkatanketerserapan TenagaKerja
100 0rang 70.000.000 70.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .17 .84 Pengadaan Alat Praktek KesenianTradisional
Dinas Dikpora Meningkatkan bakatminat anak
3 paket 195.000.000 195.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .17 .111 Penyediaaan Bantuan OperasionalSekolah (BOS) SMA /SMALB / MA
Dinas Dikpora TersalurnyaOperasional Sekolahdalam Rangka SekolahGratis bagi SMA/SMALB / MA 8.359.648.000 8.359.648.000
1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .17 .112 Penyediaaan Bantuan OperasionalSekolah (BOS) SMK
Dinas Dikpora TersalurnyaOperasional Sekolahdalam Rangka SekolahGratis bagi SMK
22.791.723.600 22.791.723.600
1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .17 .113 Pemberian Reward LulusanSMA/SMK yg melanjutkan kePerguruan Tinggi
Dinas Dikpora Peningkatan JumlahLulusan SMA/SMKyang ,melanjutkan kePT
360 siswa 1.515.000.000 1.515.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .17 .119 Pelaksanaan Pembinaan danPengiriman Lomba-LombaAkademik SMA dan PemberianReward Hasil Kejuaraan Lomba-lomba Akademik dan Siswa PeraihNilai UN Tertinggi ( 1,2 dan 3 )
Dinas Dikpora Terlaksananya LombaPembinaan danPengiriman Lomba-lomba Akademik SMAdan Juara LombaDebat BhsInggris/Indonesia, LCC4 Pilar dan SemangatNasionalisme, OSN,OPSI, menulis HurufJawa dan Peraih NiaiUN Tertinggi SMA
14 sekolah 416.500.000 416.500.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .17 .121 Pembinaan Minat dan BakatKreatifikasi Siswa (Pembinaan danPengiriman Lomba-LombaAkademik SMK) dan PemberianReward Hasil Kejuaraan Lomba-lomba Akademik dan Siswa PeraihNilai UN Tertinggi ( 1,2 dan 3 )
Dinas Dikpora Juara Lomba OSTN,LKS SMK, 4 Pilar,Semangat Lasionalismedan Peraih Niai UNTertinggi SMK
4 keg 388.250.000 388.250.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .18 Program Pendidikan NonFormal
624.000.000 624.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .18 .01 Pembinaan dan PenaggulanganBahaya Merokok Bagi Tutor PNFI
Dinas Dikpora TerlaksanyanPembinaan danPenaggulangan BahayaMerokok Bagi SiswaPNF
10 lembaga 100.000.000 100.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .18 .03 Pelatihan dan Pembinaan Kursusdan Kelembagaan (LKP)
Dinas Dikpora Kemamuan Teknispengelola LKmeningkat
51 orang 24.000.000 24.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .18 .04 Seleksi Apresiasi PTK PAUDNIBerprestasi Tingkat Kabupaten
Dinas Dikpora TerlaksananyaApresiasi PTK PAUDNIberprestasi TingkatKabupaten
12 Cabang 25.000.000 25.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .18 .14 Publikasi dan SosialisasiPendidikan Non Formal (PameranHari Aksara Internasional)
Dinas Dikpora Keikutsertaan Kab.Karanganyar dalamPameran HAI Tk.Propinsi Jawa Tengah
1 Stand 25.000.000 25.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .18 .17 Kegiatan SKB Dinas Dikpora Terdidik sejumlahMasyarakat sasaranPNF
400 orang 70.000.000 70.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .18 .32 Pendidikan Kelompok Belajar(Kejar Paket A,B dan C)
Dinas Dikpora TerlaksananyaPelatihan danketrampilan KejarPaket A,B, C
6 kelompok 90.000.000 90.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .18 .12 Bimbingan Teknis PengelolaPendidikan Non Formal ( PKBM,Desa Vokasi)
Dinas Dikpora TerlaksananyaBimbingan TeknisPengelola PendidikanNon Formal
60 Orang 40.000.000 40.000.000 1 Dinas Dikpora
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015 V-3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1511.01 .1.01.01 .18 .16 pelatihan kompetensi Tenaga
Pendidik (fasilitsi tutor paketa,b,c)
Dinas Dikpora Terlaksananyapelatihan kompetensi TenagaPendidik (fasilitsi tutorpaket a,b,c)
75 orang 50.000.000 50.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .18 .18 Bimbingan Teknis AkreditasiPendidikan NonFormal(PKBM,LKP)
Dinas Dikpora TerlaksananyaBimbingan TeknisAkreditasi PendidikanNon Formal(PKBM,LKP)
51 orang 25.000.000 25.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .18 .20 Pelatihan Penyusunan soalsemester Pendidikan Kesetaraan
Dinas Dikpora Tersusunnyakurikulum PendidikanKesetaraan
40 orang 25.000.000 25.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .18 .21 Pelatihan ketrampilan/Pendidikankecakapan hidup sablon, batik(PKBM)
Dinas Dikpora Terlaksananyapelatihan ketrampilan
60 org 40.000.000 40.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .18 .22 Pelatihan dan PenyelenggaraanKegiatan Belajar Usaha
Dinas Dikpora TerselenggaranyaPelatihan danPenyelenggaraan KBU
80 orang 110.000.000 110.000.000 1 Dinas Dikpora
1 Dinas Dikpora1.01 .1.01.01 .19 Program Pendidikan Luar Biasa 206.000.000 206.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .19 .Xx PORSENI SLB dan UangPembinaan
Dinas Dikpora TerselenggaranPORSENI SLB
156.000.000 156.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .19 .63 Workshop Guru SD Inklusi Dinas Dikpora Meningkatnya KinerjaPelayanan Guru Inklusi
30.000.000 30.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .19 .64 Program Inklusi SMP Dinas Dikpora Meningkatnya KinerjaGuru Inklusi
68 guru 20.000.000 20.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .20 Program Peningkatan MutuPendidik dan TenagaKependidikan
3.112.000.000 3.112.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .20 .02 Pembinaan Tenaga Pendidik danKependidikan yang Breprestasi
Dinas Dikpora TerlaksananyaPemilihan TenagaPendidik danKependidikan yangBreprestasi
100 orang 25.000.000 25.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .20 .12 Penyelesaian Usulan PenyesuaianJabatan Fungsional Guru
Dinas Dikpora Terlaksanya UsulanPenyesuaian JabatanFunsional Guru
2500 orang 25.000.000 25.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .20 .13 Workshop Peningkatan KopentensiGuru SMK
Dinas Dikpora TerlaksananyaWorkshop PeningkatanKompetensi Guru
100 orang 50.000.000 50.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .20 .14 Bimbingan Teknis ManajemenKepegawaian
Dinas Dikpora TerlaksananyaBimbingan TeknisManajemenKepegawaian
110 org 50.000.000 50.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .20 .15 Bintek Kepengawasan Formal Dinas Dikpora Terlaksananya BintekKepengawasan Formaldan Non Formal
105 org 70.000.000 70.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .20 .16 Fasilitasi dan Verifikasi PesertaSertifikasi Guru
Dinas Dikpora Terlaksananya Keg.Fasilitasi dan VerifikasiPeserta SertifikasiGuru
4500 orang 30.000.000 30.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .20 .18 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah(PKKS)
Dinas Dikpora TerselenggaranyaPenilaian KinerjaKepala Sekolah (PKKS)
50 orang 50.000.000 50.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .20 .19 Diklat Penyiapan Calon AsesorPenilaian Kinerja Guru
Dinas Dikpora TerselenggranayaDiklat Penyiapan CalonAsesor PenilaianKinerja Guru
150 orang 100.000.000 100.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .20 .23 Diklat Penilaian Kinerja Guru Dinas Dikpora TerlaksananyaKegiatan PenilaianKinerja Guru
100 orang 50.000.000 50.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .20 .25 Penyiapan Kepala Sekolah Dinas Dikpora TerselenggaranyaPenyiapan KepalaSekolah
78 orang 115.000.000 115.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .20 .27 Seleksi Tenaga Pendidik danKependidikan yang Berprestasidan Berdedikasi dan PemberianReward PTK Berpretasi
Dinas Dikpora Terlaksananya Keg.Seleksi Guru, KepalaSekolah dan Pengawas
150 orang 325.000.000 325.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .20 .28 Diklat Karakter Nasionalisme danempat pilar kebangsaan bagi GuruSD, SMP, SMA dan SMK
Dinas Dikpora Terlaksananya DiklatKarakter Nasionalismedan empat pilarkebangsaan bagi GuruSMP, SMA dan SMK
150 orang 75.000.000 75.000.000 1 Dinas Dikpora
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015 V-3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1511.01 .1.01.01 .20 .29 Pembentukan Tim PAK,
Sekretariat Tim Teknis PenilaianAngka Kredit
Dinas Dikpora Terselenggaranya TimPAK, Sekretariat TimTeknis Penilaian AngkaKredit
40 0rang 50.000.000 50.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .20 .30 Bimbingan teknik / Diklat Penilik Dinas Dikpora MeningkatnyaKompetensi Pengawas
60 Orang 50.000.000 50.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .20 .31 Peningkatan dan penyesuaianKualifikasi Tenaga Pendidik
Dinas Dikpora MeningkatnyaKompetensi Guru
185 Orang 555.000.000 555.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .20 .32 Pengembangan KeprofesianBerkelanjutan
Dinas Dikpora PeningkatanKompetensi Guru
66 orang 75.000.000 75.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .20 .33 Kesejahteraan Pendidik WiyataBakti, Tenaga KependidikanWiyata Bakti dan Penjaga SekolahWiyata Bakti
Dinas Dikpora Meningkatnya kualitaslayanan pendidikandasar dan menengah
609 orang 1.417.000.000 1.417.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .22 Program Manajemen PelayananPendidikan
1.339.274.000 1.339.274.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .22 .03 Penyelenggaraan PPDB On Line Dinas Dikpora Terselenggaranya PPDBOn Line
90 Sekolah 333.000.000 333.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .22 .05 Pelaksanaan Evaluasi HasilKinerja Bidang Pendidikan(Akreditas Sekolah)
Dinas Dikpora Tersel Evaluasi HasilKinerja BidangPendidikan (AkreditasSekolah)
50 Sekolah 15.000.000 15.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .22 .06 Penyusunan Perbub Pendidikan Dinas Dikpora Terwujudnya DokumenPerda PendidikanGratis
20 Buku 130.274.000 130.274.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .22 .08 Sosialisasi dan Pendataan UjianSekolah/Madrasah, Scaning NilaiUS SD, dan Monitoring UN SMP/SMPLB/MTs /SMA/SMALB/MAdan SMK
Dinas Dikpora TerlaksananyaSosialisasi danPendataanSD/SDLB/MI,SMP/SMPLB / MTs,SMA/SMALB/MA danSMK, Scaning NilaiSiswa SD/SDLB/MI,dan terlaksananyaMonitoring UNSMP/MTS/SMA/MA/SMK
699 Sekolah danScaning Nilai US SD( 13.000 LJK x 3Mapel)
117.500.000 117.500.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .22 .09 Operasional Pengelola BSMSD/SMP/ SMA/SMK
Dinas Dikpora Terwujudnya DataPenerima BSM
152 Sekolah 35.000.000 35.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .22 .10 Operasional Pendidikan AkademiKomonitas (AKPERKES)
Dinas Dikpora Tersusunnya ProposalAK dan TerlaksananyaSosialisasi
1 Dokumen 30.000.000 30.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .22 .11 Sosialisasi dan MonitoringPenerimaan Peserta Didik Baru(PPDB) dan MOS
Dinas Dikpora Terselenggaranya PPDBdan MOS
120 Sekolah 50.000.000 50.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .22 .12 Penyelenggaraan GelarKepengawasan
Dinas Dikpora Terlaksananya GelarKepengawasan Tk. SD,SMP, SMA/SMK danBidang di Unit DinasDikpora
300 orang 25.000.000 25.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .22 .13 Rekonsiliasi Aset Dinas Dikpora TerlaksananyaRekonsiliasi Aset
1 Dokumen 27.500.000 27.500.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .22 .14 Operasional Pengelola BOS,Monitoring dan Sosialisasi BOSSD/SMP/SMA/SMK
Dinas Dikpora TerlaksananyaMonitoring danSosialisasi BOS
723 Sekolah 100.000.000 100.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .22 .15 Pengembangan JaringanPendidikan dan Pengelolaan WEB
Dinas Dikpora TerwujudnyaPengembanganJaringan Pendidikan
1 Jaringan 85.000.000 85.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .22 .16 Penyusunan Profil Pendidikan Dinas Dikpora Terwujudnya ProfilPendidikan
10 buku 50.000.000 50.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .22 .17 Operasional Bantuan Pendididkan(Hibah APBD II)
Dinas Dikpora TercapainyaPengelolaan BantuanPendidikan
85 lembaga 15.000.000 15.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .22 .18 Monitoring dan Sosialisasi BOS Dinas Dikpora Pengelolaan Dana BOSEfeltif, Efisien,Transparan danAkuntabel
570 Sekolah - - 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .22 .19 Penyusunan Sistem PenjaminanMutu Pendidikan
Dinas Dikpora Terwujudnya SistemPenjaminan MutuPendidikan
1 Keg 20.000.000 20.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .22 .21 Bintek Manajemen Kepala TUSMP, SMA, SMK dan UPT, PUD,NFI SD dan SKB
Dinas Dikpora Terwujudnya BintekManajemen Kepala TUSMP, SMA, SMK danUPT, PUD, NFI SD danSKB
92 orang 30.000.000 30.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .22 .22 Bintek Pengelolaan InventarisBarang
Dinas Dikpora Terwujudnya BintekPengelolaan InventarisBarang
92 orang 32.000.000 32.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .22 .23 Penggandaan Kalender Pendidikan Dinas Dikpora Tersusunnya KalenderPendidikan
1240 Buku 35.000.000 35.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .22 .24 Pembuatan Kartu NISN Dinas Dikpora Terwujudnya KartuNISN
19950 Kartu/siswa 50.000.000 50.000.000 1 Dinas Dikpora
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015 V-3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1511.01 .1.01.01 .22 .25 Pengembangan SDM Operator
DapodikdasDinas Dikpora Terlaksananya Bintek
Pengembangan SDMOprerator Dapodikdas
125 OperatorSekolah
100.000.000 100.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .22 .26 Pengadaan Benwidt Dinas DikporaKab. Karanganyar
Dinas Dikpora Terwujudnya BenwidtDinas Dikpora
1 Paket 50.000.000 50.000.000 1 Dinas Dikpora
1.01 .1.01.01 .22 .27 Pendirian dan penggabunganSekolah
Dinas Dikpora TerlaksananyaPendataan SekolahRegroping danPerijinan Sekolah Baru
1 Tahun 9.000.000 9.000.000 1 Dinas Dikpora
1.02 Kesehatan 285.790.764.950 278.671.954.1401.02 .1.02.01 15 Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan5.846.650.000 6.440.000.000
1.02 .1.02.01 15 .01 Pengadaan Obat dan PerbekalanKesehatan
Kab. Karanganyar Tercukupinyakebutuhan obat danperbekalan kesehatanuntuk pelayanankesehatan pencegahandan pemberantasanpenyakit, pelaksanaanprogram,penanggulanganbencana alam sertapembinaan kesehatanmasyarakat.
21 Pusk &Jaringannya
5.556.650.000 6.100.000.000 1 DKK
1.02 .1.02.01 15 .15 Pengelolaan Obat & PerbekalanKesehatan
DKK & Puskesmas Terlaksananyapengelolaan obat &perbekalan kesehatandi Instalasi PerbekalanFarmasi dan tempatpenyimpanan obat &perbekalan kesehatandi Puskesmas sesuaidengan pedoman danprosedur yang berlaku.
IPF & 21 Puskesmas 100.000.000 120.000.000 1 DKK
1.02 .1.02.01 15 .12 Monitoring dan pemeliharaanperbekalan kesehatan
DKK Terlaksananyamonitoring danperbaikan perbekalankesehatan diPuskesmas.
21 Pusk &Jaringannya
30.000.000 40.000.000 1 DKK
1.02 .1.02.01 15 .13 Pengadaan BHP laboratorium UPT Lab DKK Tersedianya BHPlaboratorium
1 paket BHP Lab 140.000.000 155.000.000 1 DKK
1.02 .1.02.01 15 .14 Peningkatan Mutu PelayananFarmasi
DKK TerlaksananyaPelatihan tentanginteraksi obat danpengobatan rasionalbagi pengelola obat dandokter Puskesmas
21 Pusk 20.000.000 25.000.000 1 DKK
16 Program Upaya KesehatanMasyarakat
77.814.940.000 81.663.688.000
1.02 .1.02.01 .16 .03 Peningkatan Mutu SaranaKesehatan dan Sarana UmumLainnya
DKK Terselenggaranyasosialisasi perizinanklinik
1 kali 60.000.000 70.000.000 1 DKK
1.02 .1.02.01 .16 xx Terselenggaranyasosialisasi perizinanapotik
1 kali
1.02 .1.02.01 .16 xx Terselenggaranyasosialisasi perizinanIRTP
1 kali
1.02 .1.02.01 .16 .16 Pembiayaan Jaminan KesehatanNasional (JKN)
Kab. Karanganyar Terjaminnyapembiayaan kesehatanbagi peserta JKN
21 Puskesmas 36.613.560.000 36.613.560.000 1 DKK
1.02 .1.02.01 .16 xx Pembiayaan masyarakat tertentuyang menjadi tanggungan Pemda
Kab. Karanganyar Terjaminnyapembiayaan pelayanankesehatan bagimasyarakat tertentuyang menjaditanggungan Pemda
17 Kec 50.000.000 50.000.000 1 DKK
1.02 .1.02.01 .16 xx Pembiayaan masyarakat denganresiko kesehatan
Kab. Karanganyar Terjaminnyapembiayaanmasyarakat denganresiko kesehatan
17 Kec 150.000.000 150.000.000 1 DKK
1.02 .1.02.01 .16 xx Jasa Pelayanan Puskesmas & DKK Terlaksananyapengembalian jasapelayanan diPuskesmas
21 Puskesmas &DKK
2.578.900.000 2.578.900.000 1 DKK
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015 V-3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1511.02 .1.02.01 .16 xx Magang Pelayanan Klinik Berhenti
MerokokSe Kab. Karanganyar Terlaksananya
peningkatankemampuan petugasdalam penangananmedis akibat merokokdan NAPZA.
21 Pusk. 75.000.000 85.000.000 1 DKK
1.02 .1.02.02 .16 .24 Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD RSUD TercukupinyaPelayanan KesehatanBLUD RSUD
1 Tahun 38.287.480.000 42.116.228.000 1 RSUD
1.02 .1.02.01 17 Program Pengawasan Makanandan Obat
27.500.000 30.000.000
1.02 .1.02.01 17 xx Pengawasan Pengendalian ProdukFarmasi dan Makanan
Kab. Karanganyar Terselenggaranyapertemuanpenyusunanformularium di DKK &Pusk
DKK & 21 Pusk 27.500.000 30.000.000 1 DKK
1.02 .1.02.01 18 Program Pengembangan ObatAsli Indonesia
33.000.000 33.000.000
1.02 .1.02.01 18 xx Pengembangan Obat AsliIndonesia
Kab. Karanganyar Terselenggaranyapertemuan pengobattradisional
1 kali 33.000.000 36.000.000 1 DKK
1.02 .1.02.01 19 Program Promosi Kesehatan danPemberdayaan Masyarakat
520.000.000 590.000.000
1.02 .1.02.01 19 xx Pemberdayaan Masyarakat dalambidang kesehatan
Kab. Karanganyar Tercapainya Posyandupurnama
57% 70.000.000 80.000.000 1 DKK
1.02 .1.02.01 19 xx Percepatan Pencapaian StrataMandiri Desa Siaga Sehat danSejahtera
Kab. Karanganyar Tercapainyakemandirianmasyarakat / DesaSiaga Aktif
100% 50.000.000 60.000.000 1 DKK
1.02 .1.02.01 19 xx Gerakan PHBS Kab. Karanganyar Terselenggaranyagerakan perilaku hidupbersih dan sehat dimasyarakat
100% 16.500.000 20.000.000 1 DKK
1.02 .1.02.01 19 xx Penyeberluasan informasiKesehatan
Puskesmas Terlaksananyapembinaan petugaspromkes di Puskesmas
21 Puskesmas 16.500.000 20.000.000 1 DKK
1.02 .1.02.01 19 xx Penyuluhan Bahaya Rokok danNAPZA
Kab. Karanganyar Terselenggaranyapembekalan petugasPromkes DKK &Puskesmas dalamrangka penyuluhanbahaya rokok danNAPZA.
25 orang 77.000.000 85.000.000 1 DKK
1.02 .1.02.01 19 xx Promosi Kesehatan Pencegahandan Penanggulangan BahayaMerokok
Kab. Karanganyar Terselenggaranyagerakan perilaku hidupbersih dan sehat dimasyarakat
17 Kecamatan 220.000.000 250.000.000 1 DKK
1.02 .1.02.01 19 xxKonselor Sebaya untukPendampingan Remaja Merokok
Kab. Karanganyar Terlaksananyapelatihan sebaya untuksekolah menengah.
12 kali 70.000.000 75.000.000 1 DKK
1.02 .1.02.01 20 Program Perbaikan GiziMasyarakat
1.658.900.000 1.671.850.000
1.02 .1.02.01 20 .04 SKPG (Sistem KewasapadaanPangan dan Gizi)
Kabupaten Terlaksananya rakorpetugas gizi
12 kali 37.500.000 45.000.000 1 DKK
1.02 .1.02.01 20 .07 UPGM (Upaya Perbaikan GiziMasyarakat)
Kabupaten Terciptanya tenagakonselor ASIkabupatenkaranganyar
15 org 37.500.000 45.000.000 1 DKK
1.02 .1.02.01 20 .08 UPGI (Upaya Perbaikan GiziInstitusi)
Kabupaten TerselenggaranyaUPGI
177 desa 27.000.000 30.000.000 1 DKK
1.02 .1.02.01 20 .11 Pembinaan Kader Posyandu
Posyandu
Terwujudnyapelayanan masyarakatdi posyandu sebanyak12 kali setahun.
1385 posyandu 1.527.800.000 1.527.800.000 1 DKK
1.02 1.20.xx 20 10 Pemberian tambahan makanandan vitamin
Kel.jungke Pemberian tambahanmakanan dan vitamin
12 bln Terlaksananyapemberian tambahanmakanan dan vitamin
Tercukupinya gizibalita dan lansia
20.600.000 14.000.000 3
1.02 1.20.xx 20 02 Bantuan Intensif KaderPosyandu/ PMT
Kel. Delingan Bantuan Intensif KaderPosyandu/ PMT
1060 Balita Terpenuhinya IntensifKader Posyandu
Peningkatan kinerjakader posyandu
5.500.000 6.050.000 1
1.02 1.20.xx 20 02 Pengadaan Sarana dan PrasaranaPosyandu Balita
Kel. Kalisoro Pengadaan Sarana danPrasarana PosyanduBalita
1 paket Teredianya sarana danprasarana PosyanduBalita
Kelancaranpelaksanaanpelayanan
3.000.000 4.000.000 1
1.02 .1.02.01 21 Progam PengembanganLingkungan Sehat
868.500.000 1.010.000.000 1 DKK
1.02 .1.02.01 21 .03 100.000.000 125.000.000 1 DKK1.02 .1.02.01 21 xx Terlaksananya
Kegiatan AdvokasiSTBM
21 Puskesmas 1 DKKPengawasan kwalitas kesehatanLingkungan
Kab.Karanganyar
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015 V-3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1511.02 .1.02.01 21 .06 Penyediaan Sanitasi Dasar Kab.Karanganyar Terlaksananya
Kegiatan PeningkatanSanitasi Untuk RumahTidak Layak Huni
21 Puskesmas 400.000.000 500.000.000 1 DKK
1.02 .1.02.01 21 .08 Pelayanan laboratorium kesehatan UPT Lab. DKK Terlayaninyapemeriksaanlaboratoriumkesehatan
100 % sampelterperiksa
85.000.000 85.000.000 1 DKK
1.02 .1.02.01 21 .21 Pengendalian Dampak ResikoPencemaran Lingkungan AkibatAsap Rokok
Kab.Karanganyar TerlaksananyaKegiatan PengawasanKualitas Udara
7 SKPD 275.000.000 300.000.000 1 DKK
1.02 1.20.xx 21 01 Pengkajian PengembanganLingkungan Sehat
Kel.Tegalgede PengkajianPengembanganLingkungan Sehat
12 bulan Terlaksananyapembinaan DS3 danPosyandu
Lingkunganmasyarakat yang
sehat
8.500.000 1 1
1.02 .1.02.01 22 Program Pencegahan &Penanggulangan PenyakitMenular
1.350.500.000 1.470.200.000
1.02 .1.02.01 22 15 Pengamatan dan PencegahanPenyakit
Kab. Karanganyar Tercapainya UCI,terwujudnya kekebalananak SD/MI terhadappenyakit difteri,tetanus & campak,memutus rantaipenularan penyakitpolio dan campak,terdeteksinya secaradini kanker leher rahimdan payudara, faktorresiko PTM,terlindunginya jemaahhaji dari penyakitmeningitis.
100% 170.500.000 187.600.000 1 DKK
1.02 .1.02.01 22 xx Pencegahan dan PengendalianPenyakit Tidak Menular AkibatAsap Rokok
Kab. Karanganyar Terpantaunya faktorresiko PTM
100% 286.000.000 314.600.000 1 DKK
. Terdeteksinya kankerleher rahim & kankerpayudara akibatbahaya asap rokok.
1.02 .1.02.01 22 xx Pengendalian penyakit DBD &Chikungunya
Kab. Karanganyar Terselenggaranyapengendalian penyakitDBD & Chikungunya
17 Kec 178.000.000 196.000.000 1 DKK
1.02 .1.02.01 22 xx Pengendalian Penyakit TB Paru &Kusta
Kab. Karanganyar Terselenggaranyapengendalian penyakitTB paru & kusta
17 Kec 125.000.000 138.000.000 1 DKK
1.02 .1.02.01 22 xx Pengendalian Penyakit IMS & HIV Kab. Karanganyar Terselenggaranyapengendalian penyakitIMS & HIV
17 Kec 100.000.000 110.000.000 1 DKK
1.02 .1.02.01 22 xx Pengendalian Penyakit ISPA &Diare
Kab. Karanganyar Terselenggaranyapengendalian penyakitISPA & Diare
17 Kec 75.000.000 83.000.000 1 DKK
1.02 .1.02.01 22 xx Penanggulangan KLB Kab. Karanganyar Terselenggaranyapenanggulangan KLBdl Kab. Karanganyar
17 Kec 125.000.000 138.000.000 1 DKK
1.02 .1.02.01 22 xx Penanggulangan Krisis KesehatanAkibat Bencana
Kab. Karanganyar Terselenggaranyapenanggulangan Krisiskesehatan akibatbencana dl Kab.Karanganyar
17 Kec 175.000.000 175.000.000 1 DKK
1.02 .1.02.01 22 xx Pengasapan / fogging focus Kab. Karanganyar Terlaksananyapengasapan / foggingfocus di Kab.Karanganyar
17 Kec 66.000.000 73.000.000 1 DKK
1.02 .1.20.03 .22 .17 Program pencegahan danpenanggulangan penyakitmenular/ Penanggulangannarkoba dan HIV/AIDS
Kab. Kra
Jumlah sasaranseminar
penanggulangannarkoba dan HIV/AIDS
350 org 50.000.000 55.000.000 1 Setda Bag Kesra
1.02 .1.20.03 23 Program Standarisasi PelayananKesehatan
537.000.000 595.000.000
1.02 .1.20.03 23 .07 Pengembangan Sistem InformasiKesehatan
DKK Terlaksananya evaluasiSIMPUS
2 kali 75.000.000 100.000.000 1 DKK
. Terlaksananya evaluasie profil
1 kali
. Tersedianya danauntuk upgrade SIMPUS& e Profil
1 paket
. Terlaksananyapengadaan AplikasiSIMPEG di DinasKesehatan
1 paket
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015 V-3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1511.02 .1.20.03 23 .10 Pengembangan Manajemen
KepegawaianDKK Terlaksananya
manajemenkepegawaian yangmendukung kinerjaPuskesmas dan DinasKesehatan
21 Puskesmas 30.000.000 35.000.000 1 DKK
1.02 .1.20.03 23 .15 Penyusunan Penetapan AngkaKredit
DKK Terlaksananyapenilaian angka kredit15 rumpun jabatanfungsional di DKK danpuskesmas
15 rumpun jabatanfungsional
50.000.000 50.000.000 1 DKK
1.02 .1.20.03 23 .16 Penilaian Tenaga KesehatanTeladan
DKK Terlaksananyapenilaian tenagakesehatan teladan diKab. Karanganyar
1 kali 50.000.000 50.000.000 1 DKK
1.02 .1.20.03 23 .17 Bimbingan Teknis ke Puskesmas Puskesmas Terlaksananyabimbingan teknisterpadu ke Puskesmas
21 Puskesmas 35.000.000 35.000.000 1 DKK
1.02 .1.20.03 23 .18 Upaya Peningkatan PelayananKesehatan Dasar dan Rujukan
DKK Terlaksananyapertemuan patientsafety
21 Pusk + 8 RS 237.000.000 250.000.000 1 DKK
. DKK Terlaksananyapelatihan perawatPuskesmas dalamdeteksi penderitakatarak
21 Pusk
. DKK Terlaksananyapertemuan koordinasipetugas tekniskesehatan indra
21 Pusk
. DKK Terlaksananyapertemuan lintassektor tim pelaksanakesehatan jiwamasyarakat Kab.Karanganyar
4 kali pertemuan
. DKK Terlaksananyapertemuan TimPencegahan &Pengendalian Infeksi (PPI )
21 Pusk + 8 RS
. DKK Terlaksananyapertemuan mutu klinikbagi petugas BPPuskesmas
21 Pusk
. DKK Terlaksananyapertemuan dalamrangka mewujudkanpelayanan prima diPuskesmas
21 Pusk
. DKK Terlaksananyapertemuanpeningkatan UpayaKesehatan Matra
21 Pusk
. DKK Terlaksananyapertemuan pengelolaupaya kesehatan gigiPuskesmas
21 Pusk
. DKK Terlaksananyapertemuan petugasRekam MedikPuskesmas & RS
21 Pusk + 8 RS
. DKK Terlaksananyapertemuan pengelolaprogram kesehatanjiwa Puskesmas
21 Pusk
. DKK Terlaksananyapertemuan koordinasipemenuhan kebutuhandarah di Kab.Karanganyar
8 RS
. Kab. Karanganyar Monitoring fasilitaspelayanan kesehatanRS & swasta
50 Fasyankes
. Kab. Karanganyar Terlaksananyapemantauan poskokesehatan hari besarkeagaman dan tahunbaru
2 kali
. DKK Terlaksananyapertemuan persiapandan evaluasipemantauan posko.
2 kali
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015 V-3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1511.02 .1.20.03 23 .19 Akreditasi Puskesmas DKK Terselenggaranya
akreditasi puskesmas3 pusk 60.000.000 75.000.000 1 DKK
1.02 .1.02.01 24 Program Pelayanan KesehatanPenduduk Miskin
10.997.876.950 9.068.616.140
1.02 .1.02.01 .24 .01 Pembiayaan Jaminan KesehatanDaerah
Terjaminnyapembiayaan pelayanankesehatan bagimasyarakat miskin
17 Kec 10.972.876.950 9.041.116.140 1 DKK
1.02 .1.20.03 .24 .01 Program Pelayanan KesehatanPenduduk Miskin/ Pelayananoperasi katarak
Kab. KraJumlah biji mata yang
dioperasi 60 biji mata 25.000.000 27.500.000 1 Setda Bag Kesra
Kab. Karanganyar1.02 .1.02.01 25 Program Pengadaan,
Peningkatan, dan PerbaikanSarana & Prasarana Puskesmas,Pustu dan Jaringannya
8.665.000.000 7.410.000.000
1.02 .1.02.01 25 .24 Pengadaan Alat Kesehatan DKK TerlaksananyaPengadaan AlatKesehatan untukPuskesmas
21 Puskesmas 1.000.000.000 1.000.000.000 1 DKK
1.02 .1.02.01 25 . Pengadaan Alat Kesehatan DKK TerlaksananyaPengadaan AlatKesehatan untukPuskesmas
21 Puskesmas 5.295.000.000 6.000.000.000 1 DKK
1.02 .1.02.01 25 . Pengadaan Non Alkes untuk PKD DKK TerlaksananyaPengadaan Non AlatKesehatan untuk PKD
10 PKD 200.000.000 210.000.000 1 DKK
1.02 .1.02.01 25 . Pengadaan Alat Kesehatan untukpemeriksaan kesehatan sebagaidampak asap rokok
DKK TerlaksananyaPengadaan AlatKesehatan untukpemeriksaan kesehatansebagai dampak asaprokok
2 paket 300.000.000 1 DKK
1.02 .1.02.01 25 . Pengadaan Alat KesehatanPenunjang Laboratorium
UPT Lab DKK Tercukupinyakebutuhan alatkesehatan penunjanglaboratorium
1 paket 195.000.000 200.000.000 1 DKK
1.02 .1.02.01 25 .Pembangunan IPAL Pusk. Jenawi Pusk. Jenawi
Terlaksananyapembangunan IPALPusk. Jenawi
1 paket 200.000.000
1 DKK
1.02 .1.02.01 25 .Pembangunan IPAL Pusk. Kerjo Pusk. Kerjo
Terlaksananyapembangunan IPALPusk. Kerjo
1 paket 200.000.000
1 DKK
1.02 .1.02.01 25 . Pembangunan IPAL Pusk.Jumantono Pusk. Jumantono
Terlaksananyapembangunan IPALPusk. Jumantono
1 paket 200.000.000
1 DKK
1.02 .1.02.01 25 . Pembangunan IPAL Pusk.Gondangrejo Pusk. Gondangrejo
Terlaksananyapembangunan IPALPusk. Gondangrejo
1 paket 200.000.000 1 DKK
1.02 .1.02.01 25 . Pembangunan IPAL Pusk.Kebakkramat I Pusk. Kebakkramat I
Terlaksananyapembangunan IPALPusk. Kebakkramat I
1 paket 200.000.000 1 DKK
1.02 .1.02.01 25 .Pembangunan IPAL Pusk. Jatiyoso Pusk. Jatiyoso
Terlaksananyapembangunan IPALPusk. Jatiyoso
1 paket 200.000.000
1 DKK
1.02 .1.02.01 25 .Pembangunan IPAL Pusk. Jatipuro Pusk. Jatipuro
Terlaksananyapembangunan IPALPusk. Jatipuro
1 paket 200.000.000
1 DKK
1.02 .1.02.01 25 . Pembangunan IPAL Pusk.Jumapolo Pusk. Jumapolo
Terlaksananyapembangunan IPALPusk. Jumapolo
1 paket 200.000.000
1 DKK
1.02 .1.02.01 25 . Pembangunan Incenerator Pusk.Kebakkramat I
Pusk. Kebakkramat I TerlaksananyapembangunanIncenerator di Pusk.Kebakkramat I
1 paket 75.000.000 1 DKK
1.02 .1.02.01 .29 Perbaikan Puskesmas, Pustu,Rumah Dinas Dokter /Paramedis, dan PKD
9.168.848.000 0
1.02 .1.02.01 .29 . Pembangunan PKD Petung,Jatiyoso
PKD Petung Terlaksananyapembangunan PKDPetung
1 paket 150.000.000 1 DKK
1.02 .1.02.01 .29 . Pembangunan PKD Jatipurwo,Jatipuro
PKD Jatipurwo Terlaksananyapembangunan PKDJatipurwo
1 paket 150.000.000 1 DKK
1.02 .1.02.01 .29 . Rehabilitasi Gedung PuskesmasColomadu II
Pusk. Colomadu II Terlaksananyarehabilitasi Pusk.Colomadu II
1 paket 2.185.560.000 1 DKK
1.02 .1.02.01 .29 . Rehabilitasi Gedung PuskesmasJaten II
Pusk. Jaten II Terlaksananyarehabilitasi Pusk. JatenII
1 paket 907.848.000
1 DKK
1.02 .1.02.01 .29 . Rehabilitasi Gedung PuskesmasMojogedang I
Pusk. Mojogedang I Terlaksananyarehabilitasi Pusk.Mojogedang I
1 paket 1.519.840.000
1 DKK
1.02 .1.02.01 .29 . Rehabilitasi Gedung PuskesmasMojogedang II
Pusk. Mojogedang II Terlaksananyarehabilitasi Pusk.Mojogedang II
1 paket 840.600.000
1 DKK
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015 V-3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1511.02 .1.02.01 .29 . Rehab PKD Jatipuro PKD Jatipuro Terlaksananya
rehabilitasi PKDJatipuro
1 paket 50.000.000 1 DKK
1.02 .1.02.01 .29 . Pembangunan PKD Blorong,Jumantono
PKD Blorong Terlaksananyapembangunan PKDBlorong
1 paket 150.000.000 1 DKK
1.02 .1.02.01 .29 . Pembangunan PKD Tugu,Jumantono
PKD Tugu Terlaksananyapembangunan PKDTugu
1 paket 150.000.000 1 DKK
1.02 .1.02.01 .29 . Rehab PKD Dawung, Matesih PKD Dawung Terlaksananya rehabPKD Dawung
1 paket 60.000.000 1 DKK
1.02 .1.02.01 .29 . Pembangunan PKD Jatirejo,Ngargoyoso
PKD Jatirejo Terlaksananyapembangunan PKDJatirejo
1 paket 150.000.000 1 DKK
1.02 .1.02.01 .29 . Pembangunan PKD Dukuh,Ngargoyoso
PKD Dukuh Terlaksananyapembangunan PKDDukuh
1 paket 150.000.000 1 DKK
1.02 .1.02.01 .29 . Pembangunan PKD Gayamdompo,Karanganyar
PKD Gayamdompo Terlaksananyapembangunan PKDGayamdompo
1 paket 150.000.000 1 DKK
1.02 .1.02.01 .29 . Rehab Puskesmas Tasikmadu Pusk. Tasikmadu Terlaksananya rehabPusk. Tasikmadu
1 paket 50.000.000 1 DKK
1.02 .1.02.01 .29 . Rehab PKD Pandeyan, Tasikmadu PKD Pandeyan Terlaksananya rehabPKD Pandeyan
1 paket 50.000.000 1 DKK
1.02 .1.02.01 .29 . Pembangunan Pustu Sroyo, JatenII
Pustu Sroyo Terlaksananyapembangunan PustuSroyo
1 paket 250.000.000 1 DKK
1.02 .1.02.01 .29 . Pembangunan PKD Jatikuwung,Gondangrejo
PKD Jatikuwung Terlaksananyapembangunan PKDJatikuwung
1 paket 150.000.000 1 DKK
1.02 .1.02.01 .29 . Pembangunan Gedung PelayananPONED Pusk. Gondangrejo
Pusk. Gondangrejo Terlaksananyapembangunan gedungpelayanan PONEDPusk. Gondangrejo
1 paket 300.000.000 1 DKK
1.02 .1.02.01 .29 . Rehab Total Atap Pustu Kragan Pustu Kragan Terlaksananya rehabatap Pustu Kragan
1 paket 150.000.000 1 DKK
1.02 .1.02.01 .29 . Rehab Total Dinding PustuJatikuwung
Pustu Jatikiuwung Terlaksananya rehabdinding PustuJatikuwung
1 paket 100.000.000 1 DKK
1.02 .1.02.01 .29 . Rehab Rumdin Dokter Pusk.Gondangrejo
Rumdin Dr.Gondangrejo
Terlaksananya rehabrumdin dokter Pusk.Gondangrejo
1 paket 100.000.000 1 DKK
1.02 .1.02.01 .29 . Rehab PKD Kaliwuluh,Kebakkramat
PKD Kaliwuluh Terlaksananya rehabPKD Kaliwuluh
1 paket 50.000.000 1 DKK
1.02 .1.02.01 .29 . Rehab Total Rumdin ParamedisPusk. Kebakkramat I
Rumdin Dr.Kebakkramat I
Terlaksananya rehabRumdin paramedisPusk. Kebakkramat I
1 paket 250.000.000 1 DKK
1.02 .1.02.01 .29 . Rehab PKD Kemiri, Kebakkramat I PKD Kemiri Terlaksananya rehabPKD Kemiri
1 paket 15.000.000 1 DKK
1.02 .1.02.01 .29 . Rehab PKD Nangsri, KebakkramatI
PKD Nangsri Terlaksananya rehabPKD Nangsri
1 paket 15.000.000 1 DKK
1.02 .1.02.01 .29 . Rehab PKD Macanan,Kebakkramat I
PKD Macanan Terlaksananya rehabPKD Macanan
1 paket 15.000.000 1 DKK
1.02 .1.02.01 .29 . Rehab PKD Kebak, Kebakkramat I PKD Kebak Terlaksananya rehabPKD Kebak
1 paket 15.000.000 1 DKK
1.02 .1.02.01 .29 . Rehab PKD Waru, Kebakkramat I PKD Waru Terlaksananya rehabPKD Waru
1 paket 15.000.000 1 DKK
1.02 .1.02.01 .29 . Pembangunan Klinik BerhentiMerokok Pusk. Colomadu I
Pusk. Colomadu I Terlaksananyapembangunan KBM diPuskesmas Colomadu I
1 paket 0 1 DKK
1.02 .1.02.01 .29 . Rehabilitasi PKD Salam,Karangpandan
PKD Salam Terlaksananyarehabilitasi PKD Salam
1 paket 100.000.000 1 DKK
1.02 .1.02.01 .29 . Rehabilitasi PKD Trengguli,Jenawi
PKD Trengguli Terlaksananyarehabilitasi PKDTrengguli
1 paket 100.000.000 1 DKK
1.02 .1.02.01 .29 . Pembangunan PKD Delingan,Karanganyar
Di Dusun Jrakah,Delingan
Terlaksananyarehabilitasi PKDDelingan
1 paket 150.000.000 1 DKK
1.02 .1.02.01 .29 . Pembangunan Pusk.Tawangmangu
Pusk. Tawangmangu Terlaksananyapembangunan gedungpelayanan perawatanPusk. Tawangamngu
1 paket 300.000.000 1 DKK
1.02 .1.02.01 .29 . Rehabilitasi PKD / PolindesKarangturi, Gondangrejo
PKD Karangturi Terlaksananyarehabilitasi PKD /Polindes Karangturi
1 paket 50.000.000 1 DKK
1.02 .1.02.01 .29 . Pembangunan PKD Ngasem,Colomadu I
PKD Ngasem Terlaksananyapembangunan PKDNgasem
1 paket 150.000.000 1 DKK
1.02 .1.02.01 .29 . Pembangunan Pagar Pustu FajarIndah
Pustu Fajar Indah Terlaksananyapembangunan pagarPustu Fajar Indah.
1 paket 100.000.000 1 DKK
1.02 .1.02.01 .29 . Pembangunan Talud & pintuPustu Klodran
Pustu Klodran Terlaksananyapembangunan talud &pintu Pustu Klodran.
1 paket 80.000.000 1 DKK
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015 V-3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
1.02 .1.02.02 .26 Program Pengadaan,Peningkatan Sarana danPrasarana Rumah Sakit/RumahSakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
165.382.000.000 165.382.000.000
1.02 .1.02.02 .26 .31 Peningkatan Sarana PrasaranaPeralatan Kesehatan danPenunjang Pelayanan RSUDKaranganyar
RSUD Tercukupinya SaranaPrasarana PeralatanKesehatan PenunjangPelayanan RumahSakit
1 Paket 9.282.000.000 9.282.000.000 1 RSUD
1.02 .1.02.02 .26 .42 Pengadaan Peralatan KesehatanPONEK dab Bangsal Kelas III
RSUD Terwujudnya PeralatanKesehatan PONEK danBangsal Kelas III
1 Paket - RSUD
1.02 .1.02.02 .26 .xx Pembangunan IPAL RSUD Terwujudnya InstalasiPengolahan Air Limbah
1 Unit 2.150.000.000 2.150.000.000 RSUD
1.02 .1.02.02 .26 .xx Pengadaan Peralatan KesehatanICU, IGD, dan TT Kelas III
RSUD Terwujudnya PeralatanKesehatan ICU, IGD,dan TT Kelas III
1 Paket 1.885.000.000 1.885.000.000 RSUD
1.02 .1.02.02 .26 .xx Pengadaan Peralatan KesehatanDiagnosa dan Rawat InapPelayanan Kesehatan RujukanBagi Pasien Akibat Dampak AsapRokok
RSUD Terwujudnya PeralatanKesehatan Diagnosadan Rawat InapPelayanan KesehatanRujukan Bagi AkibatDampak Asap Rokok
1 Paket 5.000.000.000 5.000.000.000 RSUD
1.02 .1.02.02 .26 .xx Pengadaan Peralatan KesehatanRawat Jalan dan Rawat Inap
RSUD Terwujudnya PeralatanKesehatan Rawat Jalandan Rawat Inap
1 Paket 23.315.000.000 23.315.000.000 RSUD
1.02 .1.02.02 .26 .xx Pengadaan Ambulance RSUD TerwujudnyaAmbulance PenunjangPelayanan
1 AmbulanceJenasah 1
Ambulance StandartEmergency
1.250.000.000 1.250.000.000 RSUD
1.02 .1.02.02 .26 .xx Pembangunan gedung InstalasiRawat Jalan
RSUD Terwujudnya gedungInstalasi Rawat Jalan
1 Unit 75.000.000.000 75.000.000.000 RSUD
1.02 .1.02.02 .26 .xx Pembangunan Gedung InstalasiRawat Inap
RSUD Terwujudnya GedungBangsal Rawat Inap
1 Unit 25.000.000.000 25.000.000.000 RSUD
1.02 .1.02.02 .26 .xx Pembangunan Gedung InstalasiPelayanan Intensif
RSUD Terwujudnya gedungInstalasi PelayananIntensif
1 Unit 20.000.000.000 20.000.000.000 RSUD
1.02 .1.02.02 .26 .xx Pembangunan Gedung InstalasiLaboratorium
RSUD Terwujudnya GedungInstalasi Laboratorium
1 Unit 2.500.000.000 2.500.000.000 RSUD
1.02 .1.02.01 29 Program peningkatan pelayanankesehatan anak balita
110.000.000 120.000.000
1.02 .1.02.01 .01 Penanggulangan balita kurang gizi Kab. Karanganyar Terselenggaranyapertemuanpeningkatan kapasitaspetugas nakes dlmpemantauanpertumbuhan balita
45 org 110.000.000 120.000.000 1 DKK
. Puskesmas Terselenggaranyapertemuanpeningkatan kapasitaskader posyandu dlmpemantauanpertumbuhan balita
383 org
. Desa Terpantaunya statusgizi balita
177 desa
. Kab. Karanganyar Terdistribusi paketbahan tambahanmakanan untuk balitakurang gizi
90 kasus
1.02 .1.02.01 30 Program peningkatan pelayanankesehatan lansia
85.000.000 115.000.000
1.02 .1.02.01 .01 Peningkatan manajemenkesehatan lansia
Kab. TerlaksananyaPeningkatan kualitaspelayanan dancakupan program
2 kali 35.000.000 40.000.000 1 DKK
.Kab.
Terlaksnanya Pelatihankader lansia 5 kali
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015 V-3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151. Terlaksananya
Pertemuan pengelolaprogram
2 kali
. Kab. Terlaksananya Evaluasiprogram
1 kali
. Pusk TerlaksananyaBimbingan tekhnis
21 pusk
1.02 .1.02.01 .02 Pengadaan sarana dan prasaranaposyandu lansia Kab Karanganyar
Tersedianya saranadan prasaranaposyandu lansia
21 puskesmas50.000.000 75.000.000 1 DKK
1 DKK1.02 .1.02.01 .31 Program Pengawasan &
Pengendalian KesehatanMakanan
75.000.000 80.000.000
1.02 .1.02.01 .02 Pemeliharaan dan PengawasanKualitas Lingkungan TempatPengelolaan Makanan danMinuman
Se Kab. Karanganyar TerlaksananyaKegiatan PengawasanKualitas Makanan danMinuman
68 Damiu 75.000.000 80.000.000 1 DKK
. TerlaksananyaPemantauan KualitasMakanan Minuman
50 RM/Restoran, 30jasa boga
. Terlaksananya EvaluasiPengawasan KualitasMakanan danMinuman
50 IRT, 30 kantinsekolah
1.02 .1.02.01 .32 Program PeningkatanKeselamatan Ibu Melahirkan &Anak
2.650.050.000 2.992.600.000
1.02 .1.02.01 .32 .03 Kesehatan Ibu dan Anak DKK dan puskesmas Terselenggaranyaevaluasi kinerja(penerapan BukuKIA,evaluasi penerapanMTBS, evaluasipenerapan SDIDTK,evaluasi buku AgendaPembina Wilayah,evaluasi strata DesaP4K,evaluasi Kelas IbuHamil dan Kelas IbuBalita)
1 kali 75.500.000 83.050.000 1 DKK
. DKK dan puskesmas Terselenggaranyaevaluasi cakupanprogram KIA(pertemuan validasidata KIA,evaluasiindikator MDGs)
2 kali
. Terselenggaranyapembinaan bidanpembina wilayah
4 kali
. 177 desa Terselenggaranyapembinaan bidankoordinator
12 kali
. DKK Terselenggaranyapelatihan PONEDberbasis kompetensi
1 kali
. DKK dan RSUD Terselenggaranyapembinaan PuskesmasPONED
2 kali
. Puskesmas PONED Terselenggaranyaevaluasi jejaringPONED-PONEK
2 kali
. DKK dan puskesmas Terselenggaranyaperaturan / keputusanbupati tentangpenetapan PuskesmasPONED dan RS PONEK
. DKK Terselenggaranyasosialisasi pelayanankesehatan anakberkebutuhan khusus(SLB, pantiasuhan,panti anakterlantar,Lapas anak),pembinaanRBM(RehabilitasiBersumberdayaMasyarakat)
1 kali
. DKK Terselenggaranyapelatihan SDIDTKuntuk nakes dan guruPAUD
1 kali
. Desa Terselenggaranyapendampingan kelasibu hamil dan kelas ibubalita
42 kelas ibu hamil& ibu balita
1.02 .1.02.01 .32 .04 Gerakan Sayang Ibu dan Bayi DKK TerselenggaranyaLomba Balita Sehat
1 kali 95.500.000 105.050.000 1 DKK
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015 V-3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151. 17 kecamatan Terselenggaranya
pertemuan pokja GSIBtingkat kecamatan
17 kali
. DKK Terselenggaranyapertemuan pokja GSIBtingkat kabupaten
2 kali
. Faskes/masyarakat Terselenggaranyapelacakan kasuskematian ibu dan bayi
2 org x 50 kasus
. DKK Terselenggaranya AMP(Audit MaternalPerinatal)
6 kali
. Kecamatan dan desa Terselenggaranyapembinaan Tim PokjaGSI Tingkat Kecamatandan desa
17 kecamatan, 177desa
. Kecamatan Terselenggaranyapenilaian KecamatanSayang Ibu
17 kecamatan
1.02 .1.02.01 .32 .05Peningkatan pelayanan KB Kab
TerselenggaranyaPertemuan petugas KBdan PLKB
2 kali25.000.000 30.000.000 1 DKK
.Pusk.
Terlaksananya Bintekke puskesmas 2 kali
. Kab Terlaksananya Evaluasiprogram
2 kali
1.02 .1.02.01 .32 .07 Peningkatan usaha kesehatanremaja & Pelayanan KRR
Kab TerlaksananyaPelatihan Tim PKPR
1 kali 50.000.000 60.000.000 1 DKK
. Kab Terlaksananya Evaluasiprogram
1 kali
. Kab TerlaksananyaBimbingan teknis
1 kali
.Kab
Terlaksananyapertemuan pengelolaKRR
4 kali
. Kab Terlaksananyapertemuan pengelolaKTA/P tingkatKabupaten
3 kali
. Kab TerlaksananyaPertemuan integrasiprogram KTA/P
2 kali
1.02 .1.02.01 .32 xx Pelatihan Petugas PKPR untukRemaja dari KeluargaKetergantungan Merokok
Kab. Karanganyar Terlaksananyapelatihan petugasPKPR untuk Remajadari KeluargaKetergantunganMerokok.
21 puskesmas 195.000.000 214.500.000 1 DKK
. Kab. Karanganyar Terselenggaranya kelasibu hamil dan kelas ibubalita di Kab.Karanganyar.
20 kelas ibu hamil,20 kelas ibu balita
1 DKK
. Kab. Karanganyar Terselenggaranyakampanye bebaskanibu dan bayi dari asaprokok
1 kali 1 DKK
1.02 .1.02.01 .32 xx Bantuan Operasional Kesehatan (BOK )
Kab. Karanganyar Terlaksananya kegiatanBOK di Kab.Karanganyar
21 puskesmas 2.209.050.000 2.500.000.000 1 DKK
1.03 PEKERJAAN UMUM 174.281.630.000 182.995.711.5001.03 .1.03.1 .15 Program Pembangunan Jalan
dan JembatanMewujudkan PembangunanInfrastruktur Menyeluruh
Meningkatnya saranadan Prasaranaperhubungan /transportasi
Pembangunan Jalandan Jembatan
Panjang JalanKabupaten yangditingkatkan = 25Km ; Jembatanyangdiganti/dibangunkembali = 5 Unit
36.635.000.000 38.466.750.000 DPU
1.03 .1.03.1 .15 1 Peningkatan Jalan Ngasem -Colomadu
Kec. Colomadu TerlaksananyaPeningkatan JalanNgasem - Colomadu
Arus lalu lintas lancar 2,5 Km x 6 m 3.500.000.000 3.675.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .15 2 Peningkatan Jalan Colomadu -Kalipati
Kec. Colomadu TerlaksananyaPeningkatan JalanColomadu - Kalipati
Arus lalu lintas lancar 1,2 Km x 8 m 2.000.000.000 2.100.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .15 3 Peningkatan Jalan Mipitan -Plesungan
Kec. Gondangrejo TerlaksananyaPeningkatan JalanMipitan - Plesungan
Arus lalu lintas lancar 0,6 Km x 6 m 1.000.000.000 1.050.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .15 4 Pembangunan Jembatan danJalan Desa Kepuh Karangturi
Kec. Gondangrejo TerlaksananyaPembangunanJembatan dan JalanDesa Kepuh Karangturi
Arus lalu lintas lancar 4 m x 7 m & 0,2 Kmx 4 m
400.000.000 420.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .15 5 Peningkatan Jalan Tuban -Wonosari
Kec. Gondangrejo TerlaksananyaPeningkatan JalanTuban - Wonosari
Arus lalu lintas lancar 3,5 Km x 4 m 2.000.000.000 2.100.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .15 6 Pembangunan Jembatan Brujul Kec. Jaten TerlaksananyaPembangunanJembatan Brujul
Arus lalu lintas lancar 1 Unit 500.000.000 525.000.000 1 DPU
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015 V-3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1511.03 .1.03.1 .15 7 Pembangunan Lantai Jembatan
Tlobo LedokKec. Jatiyoso Terlaksananya
Pembangunan LantaiJembatan Tlobo Ledok
Arus lalu lintas lancar 1 Unit 275.000.000 288.750.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .15 8 Peningkatan Jalan Balong -Lempong
Kec. Jenawi TerlaksananyaPeningkatan JalanBalong - Lempong
Arus lalu lintas lancar 2 Km x 3 m 1.500.000.000 1.575.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .15 9 Pembangunan Jembatan Redoso Kec. Jenawi TerlaksananyaPembangunanJembatan Redoso
Arus lalu lintas lancar 6 m x 4 m 310.000.000 325.500.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .15 10 Pembangunan Jembatan BrangkalSukosari Sambirejo
Kec. Jumantono TerlaksananyaPembangunanJembatan BrangkalSukosari Sambirejo
Arus lalu lintas lancar 1 Unit 2.000.000.000 2.100.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .15 11 Peningkatan Jalan Jumapolo -Tlobosempon
Kec. Jumapolo/Jatiyoso
TerlaksananyaPeningkatan JalanJumapolo -Tlobosempon
Arus lalu lintas lancar 1 Km x 3 m 500.000.000 525.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .15 12 Pembangunan JembatanTetekuwek
Kec. Jumapolo TerlaksananyaPembangunanJembatan Tetekuwek
Arus lalu lintas lancar 1 Unit 700.000.000 735.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .15 13 Pembangunan Jembatan Bakalan Kec. Jumapolo TerlaksananyaPembangunanJembatan Bakalan
Arus lalu lintas lancar 1 Unit 500.000.000 525.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .15 14 Perbaikan Jembatan Dusun SebanLor Desa Paseban
Kec. Jumapolo TerlaksananyaPerbaikan JembatanDusun Seban Lor DesaPaseban
Arus lalu lintas lancar 5 m x 3 m 150.000.000 157.500.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .15 15 Peningkatan Jalan Jend. AhmadYani
Kec. Karanganyar TerlaksananyaPeningkatan JalanJend. Ahmad Yani
Arus lalu lintas lancar 0,6 Km x 6 m 2.000.000.000 2.100.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .15 16 Perbaikan Jembatan GantungBarito
Kec. Karanganyar TerlaksananyaPerbaikan JembatanGantung Barito
Arus lalu lintas lancar 1 Unit 1.000.000.000 1.050.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .15 17 Peningkatan Jalan Gragalan -Blora
Kec. Karangpandan TerlaksananyaPeningkatan JalanGragalan - Blora
Arus lalu lintas lancar 3,5 Km x 3 m 3.600.000.000 3.780.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .15 18 Pembangunan Jembatan DayuiGondangmanis Karangpandan
Kec. Karangpandan TerlaksananyaPembangunanJembatan DayuiGondangmanisKarangpandan
Arus lalu lintas lancar 1 Unit 500.000.000 525.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .15 19 Pembangunan Jembatan Telap(Srandon - Puntukrejo)
Kec. Karangpandan TerlaksananyaPembangunanJembatan Telap(Srandon - Puntukrejo)
Arus lalu lintas lancar 1 Unit 500.000.000 525.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .15 20 Pembangunan Jembatan KadipiroGondangmanis
Kec. Karangpandan TerlaksananyaPembangunanJembatan KadipiroGondangmanis
Arus lalu lintas lancar 12 m x 5 m 700.000.000 735.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .15 21 Pembangunan Jembatan DusunManggis Desa Malanggaten
Kec. Kebakkramat TerlaksananyaPembangunanJembatan DusunManggis DesaMalanggaten
Arus lalu lintas lancar 1 Unit 200.000.000 210.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .15 22 Pembangunan Jembatan DesaKaliwuluh
Kec. Kebakkramat TerlaksananyaPembangunanJembatan DesaKaliwuluh
Arus lalu lintas lancar 1 Unit 500.000.000 525.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .15 23 Peningkatan Jalan Karangrejo -Plosorejo
Kec. Kerjo TerlaksananyaPeningkatan JalanKarangrejo - Plosorejo
Arus lalu lintas lancar 5,8 Km x 3 m 4.000.000.000 4.200.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .15 24 Perbaikan Jembatan JambewangiTamansari
Kec. Kerjo TerlaksananyaPerbaikan JembatanJambewangi Tamansari
Arus lalu lintas lancar 8 m x 6 m 150.000.000 157.500.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .15 25 Pembangunan Jembatan Bono Kec. Kerjo TerlaksananyaPembangunanJembatan Bono
Arus lalu lintas lancar 1 Unit 250.000.000 262.500.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .15 26 Pembangunan JembatanGantiwarno - Matesih
Kec. Matesih TerlaksananyaPembangunanJembatan Gantiwarno -Matesih
Arus lalu lintas lancar 1 Unit 500.000.000 525.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .15 27 Pembangunan Jembatan BeanMatesih
Kec. Matesih TerlaksananyaPembangunanJembatan BeanMatesih
Arus lalu lintas lancar 1 Unit 2.000.000.000 2.100.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .15 28 Pembangunan Jembatan Plosorejo- Matesih
Kec. Matesih TerlaksananyaPembangunanJembatan Plosorejo -Matesih
Arus lalu lintas lancar 16 m x 5 m 1.000.000.000 1.050.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .15 29 Pembangunan Jembatan TamanSari
Kec. Karanganyar TerlaksananyaPembangunanJembatan Taman Sari
Arus lalu lintas lancar 12 m x 5 m 900.000.000 945.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .15 30 Pembangunan JembatanJambewangi
Kec. Karanganyar TerlaksananyaPembangunanJembatan Jambewangi
Arus lalu lintas lancar 6 m x 5 m 500.000.000 525.000.000 1 DPU
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015 V-3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1511.03 .1.03.1 .15 31 Pembangunan Jembatan Jetis
KaranganyarKec. Karanganyar Terlaksananya
PembangunanJembatan JetisKaranganyar
Arus lalu lintas lancar 20 m x 5 m 2.000.000.000 2.100.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .15 32 Pembangunan Jembatan Pojok -Jenggrik
Kec. Mojogedang TerlaksananyaPembangunanJembatan Pojok -Jenggrik
Arus lalu lintas lancar 1 Unit 500.000.000 525.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .15 33 Pembangunan Jembatan MlokolegiDukuh Ngargoyoso
Kec. Ngargoyoso TerlaksananyaPembangunanJembatan MlokolegiDukuh Ngargoyoso
Arus lalu lintas lancar 1 Unit 500.000.000 525.000.000 1 DPU
1.03 1.20.xx .15 1 Pembangunan Jalan di Depan SDN 03 Tawangmangu
Kel. TawangmanguPembangunan Jalan diDepan SD N 03Tawangmangu
1 paket
Tersedianya Jalan yanglayak untukkelancaran, keamanandan keselamatantransportasi
MeningkatnyaMobilitas
60.000.000 60.000.000
1
1
1.03 1.20.xx .15 2 Pelebaran Jembatan BancinganKel. Tawangmangu
Pelebaran JembatanBancingan 1 paket
Tersedianya jembatanyang memadai danlayak
MeningkatnyaMobilitas
60.000.000 60.000.0001
1
1.03 1.20.xx .15 01 Peningkatan jalan lingkungan
Kel.Tegalgede Peningkatan jalanlingkungan
1 paket Terbangunnya jalanlingkungan
Kelancaranperekonomian danLingkungan yang
baik
50.000.000 1 1
1.03 .1.03.1 .16 Program Pembangunan SaluranDrainase/Gorong-Gorong
Proporsi panjangsaluran drainase
3% 6.419.000.000 6.739.950.000 1
1.03 .1.03.01 .16 .01 Pembangunan Saluran Drainasedan Trotoir Jalan Slamet RiyadiKaranganyar
Kab. Karanganyar TerlaksananyaPembangunan SaluranDrainase dan TrotoirJalan Slamet RiyadiKaranganyar
Arus lalu lintas lancar TerwujudnyaSaluran dan trotoir
pj.1000 m
1.200.000.000 1.260.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.01 .16 .01 Pembangunan Saluran DrainaseJatipuro
Kecamatan Jatipuro TercukupinyaPembangunan SaluranDrainase Jatipuro
Arus lalu lintas lancar 150 meter 350.000.000 367.500.000 1 DPU
1.03 .1.03.01 .16 .02 Biaya Operasional KegiatanKecipta Karyaan
Kab. Karanganyar Tercukupinya BiayaOperasional KegiatanKecipta Karyaan
Arus lalu lintas lancar 1 Kabupaten,Perjalanan Dinas
Keg. Keciptakaryaan
50.000.000 52.500.000 1 DPU
1.03 .1.03.01 .16 .03 Belanja Operasional PemeliharaanSaluran Drainase
3 Lingkungan di Lokasikecamatan
Karanganyar, Jaten danTasikmadu
Tercukupinya BelanjaOperasionalPemeliharaan SaluranDrainase
Arus lalu lintas lancar Perbaikan sal.D.40/50/60 Pj. 300m dan Pembersihansaluran Pj.1500 m
700.000.000 735.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.01 .16 .04 Pemutakhiran Data SaluranDrainase Gondangrejo,Karangpandan, Ngargoyoso,Matesih dan Tawangmangu
Kec.Gondangrejo,Karangpandan,
Ngargoyoso, Matesihdan TawangmanguKec.
TerlaksananyaPemutakhiran DataSaluran DrainaseGondangrejo,Karangpandan,Ngargoyoso, Matesihdan Tawangmangu
Arus lalu lintas lancar 1 set dokumenperencanaan
saluran dan trotoirdi lingkungan
Kec.Tawangmangudan
Kec.Gondangrejo
75.000.000 78.750.000 1 DPU
1.03 .1.03.01 .16 .Xx Pembangunan Saluran dan trotoirlingkungan Jalan LawuTawangmangu, Kec.Tawangmangu
Kec. Tawangmangu TerlaksananyaPembangunan Salurandan trotoir lingkunganJalan LawuTawangmangu,Kec.Tawangmangu
Arus lalu lintas lancar -Sal. D. 80 pj. 500m
550.000.000 577.500.000 1 DPU
1.03 .1.03.01 .16 .Xx Pembangunan Saluran DrainaseLingkungan Kecamatan,Kecamatan Kebakkramat
Kec. Kebakkramat TerlaksananyaPembangunan SaluranDrainase LingkunganKecamatan, KecamatanKebakkramat
Arus lalu lintas lancar Sal. D.80 pj. 300 m 300.000.000 315.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.01 .16 .Xx Pembangunan Saluran DrainaseLingkungan Jatisawit Kec.Jatiyoso
Kec. Jatiyoso TerlaksananyaercukupinyaPembangunan SaluranDrainase LingkunganJatisawit Kec.Jatiyoso
Arus lalu lintas lancar Sal. D.60 pj. 300 m 150.000.000 157.500.000 1 DPU
1.03 .1.03.01 .16 .Xx Pembangunan Saluran Drainasedan Trotoir Lingkungan PasarTuban GondangrejoKec.Gondangrejo
Kec. Gondangrejo TerlaksananyaPembangunan SaluranDrainase dan TrotoirLingkungan PasarTuban GondangrejoKec.Gondangrejo
Arus lalu lintas lancar -Sal. D. 60 pj. 500m dan Trotaoir
974.000.000 1.022.700.000 1 DPU
1.03 .1.03.01 .16 .Xx Pelebaran Gorong-gorong JalanKol. Sugiyono
Kec. Karanganyar TerlaksananyaPelebaran Gorong-gorong Jalan Kol.Sugiyono
Arus lalu lintas lancar Sal. D.100 pj. 7 mdan plat beton
150.000.000 157.500.000 1 DPU
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015 V-3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1511.03 .1.03.01 .16 .Xx Pembangunan Saluran Drainase
Lingkungan Dusun Jengglong,Desa Wonorejo, Kec. Karanganyar
Kec. Karanganyar TerlaksananyaPembangunan SaluranDrainase LingkunganDusun Jengglong, DesaWonorejo, Kec.Karanganyar
Arus lalu lintas lancar Sal. D.60 pj. 300 m 100.000.000 105.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.01 .16 .Xx Pembangunan Gorong gorongLingkungan Dusun Josari, DesaWonorejo, Kec. Karanganyar
Kec. Karanganyar TerlaksananyaPembangunan Goronggorong LingkunganDusun Josari, DesaWonorejo, Kec.Karanganyar
Arus lalu lintas lancar Sal. D.60 pj. 300 m 100.000.000 105.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.01 .16 .Xx Pembangunan Saluran DrainaseLingkungan Dusun Moyoretno,Desa Matesih, Kec. Matesih
Kec. Matesih TerlaksananyaPembangunan SaluranDrainase LingkunganDusun Moyoretno,Desa Matesih, Kec.Matesih
Arus lalu lintas lancar Sal. D.60 pj. 300 m 500.000.000 525.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.01 .16 .Xx Pembangunan Saluran DrainaseLingkungan Desa Jetis, Kec.Jaten
Kec. Jaten TerlaksananyaPembangunan SaluranDrainase LingkunganDesa Jetis, Kec. Jaten
Arus lalu lintas lancar Sal. D.60 pj. 300 m 450.000.000 472.500.000 1 DPU
1.03 .1.03.01 .16 .Xx Pembangunan Saluran Goronggorong Lingkungan DesaJatisobo , Kec. Jatipuro
Kec. Jatipuro TerlaksananyaPembangunan SaluranGorong gorongLingkungan DesaJatisobo , Kec. Jatipuro
Arus lalu lintas lancar Sal. D.60 pj. 300 m 100.000.000 105.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.01 .16 .Xx Pembangunan Gorong gorongLingkungan Desa Malanggaten,Kec.Kebakkramat
Kec. Kebakkramat TerlaksananyaPembangunan Goronggorong LingkunganDesa Malanggaten,Kec.Kebakkramat
Arus lalu lintas lancar Sal. D.60 pj. 300 m 70.000.000 73.500.000 1 DPU
1.03 .1.03.01 .16 .01 Pembangunan Trotoir Jalan depanKec. Kerjo
Kec. Kerjo TerlaksananyaPembangunan TrotoirJalan depan Kec. Kerjo
Arus lalu lintas lancar TerwujudnyaSaluran dan trotoir
pj.1000 m
450.000.000 472.500.000 1 DPU
1.03 .1.03.01 .16 .02 Pembangunan Gorong-gorongjalan Lawu -Banjarsari
Kec. Tawangmangu TerlaksananyaPembangunan Gorong-gorong jalan Lawu -Banjarsari
Arus lalu lintas lancar 1 Paket 150.000.000 157.500.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .17 Program PembangunanTurap/Talud/Bronjong
Mewujudkan PembangunanInfrastruktur Menyeluruh
Meningkatnya saranadan Prasaranaperhubungan /transportasi
PembangunanTurap/Talud/Bronjong
Panjang taludpenahan tanah
yang dibangun =2000 m
9.750.000.000 10.237.500.000
1.03 .1.03.1 .17 1 Pembangunan Talud JalanMatesih - Tawangmangu
Kec. Matesih/Tawangmangu
TerlaksananyaPembangunan TaludJalan Matesih -Tawangmangu
Arus lalu lintas lancar 100 m 200.000.000 210.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .17 2 Pembangunan Talud JalanTegalgede - Matesih
Kec. Matesih TerlaksananyaPembangunan TaludJalan Tegalgede -Matesih
Arus lalu lintas lancar 50 m 100.000.000 105.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .17 3 Pembangunan Talud Jalan DesaSuruh Kalang
Kec. Jaten TerlaksananyaPembangunan TaludJalan Desa SuruhKalang
Arus lalu lintas lancar 100 m 300.000.000 315.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .17 4 Pembangunan Talud JalanJatipuro - Klerong
Kec. Jatipuro TerlaksananyaPembangunan TaludJalan Jatipuro -Klerong
Arus lalu lintas lancar 4,5 Km x 4 m 3.000.000.000 3.150.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .17 5 Pembangunan Talud JalanNgasem - Klerong
Kec. Jatipuro TerlaksananyaPembangunan TaludJalan Ngasem - Klerong
Arus lalu lintas lancar 4,1 Km x 3 m 2.000.000.000 2.100.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .17 6 Pembangunan Talud JalanDanliris - Tohudan
Kecukupan saranaprasarana pelayananpublik danperkantoranpemerintah
Kec. Colomadu TerlaksananyaPembangunan TaludJalan Danliris -Tohudan
Arus lalu lintas lancar 50 m 100.000.000 105.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .17 7 Pembangunan Talud JalanTlobosempon - Matesih
Kec. Jatiyoso/ Matesih TerlaksananyaPembangunan TaludJalan Tlobosempon -Matesih
Arus lalu lintas lancar 100 m 200.000.000 210.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .17 8 Pembangunana Talud JalanNgadiluwih - Jumantono
Kec. Jumantono TerlaksananyaPembangunana TaludJalan Ngadiluwih -Jumantono
Arus lalu lintas lancar 50 m 100.000.000 105.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .17 9 Pembangunan Talud JalanKarangpandan - Matesih
Kec. Karangpandan/Matesih
TerlaksananyaPembangunan TaludJalan Karangpandan -Matesih
Arus lalu lintas lancar 100 m 200.000.000 210.000.000 1 DPU
1.03 1.20.xx 17 01 Pembangunan Talud lingkungan
Kel.Tegalgede Pembangunan Taludlingkungan
1 paket Terbangunnya taludlingkungan
Kelancaranperekonomian danLingkungan yang
baik
50.000.000 1 1
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015 V-3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1511.03 .1.03.1 .17 10 Pembangunan Talud dan Jalan
Kutho - NgargoyosoKec. Ngargoyoso Terlaksananya
Pembangunan Taluddan Jalan Kutho -Ngargoyoso
Arus lalu lintas lancar 5 Km x 4 m 3.500.000.000 3.675.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .18 ProgramRehabilitasi/Pemeliharaan Jalandan Jembatan
Mewujudkan PembangunanInfrastruktur Menyeluruh
Meningkatnya saranadan Prasaranaperhubungan /transportasi
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan danJembatan
Proporsi panjangjalan dalam kondisibaik = 52,9% ;Proporsi panjangjembatan dalamkondisi baik =82,4%
103.531.000.000 108.707.550.000
1.03 .1.03.1 .18 1 Pemeliharaan Rutin JalanKabupaten
Kab. Karanganyar TerlaksananyaPemeliharaan RutinJalan Kabupaten
Arus lalu lintas lancar 400 Km 10.000.000.000 10.500.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .18 2 Pemeliharaan Berkala JalanJumapolo - Kedawung
Kec. Jumapolo TerlaksananyaPemeliharaan BerkalaJalan Jumapolo -Kedawung
Arus lalu lintas lancar 1,2 Km x 3 m 1.800.000.000 1.890.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .18 3 Pemeliharaan Berkala JalanNgasem - Paseban
Kec. Jumapolo TerlaksananyaPemeliharaan BerkalaJalan Ngasem -Paseban
Arus lalu lintas lancar 3 Km x 3 m 1.500.000.000 1.575.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .18 4 Pemeliharaan Berkala JalanJagan - Lemahbang
Kec. Jumapolo TerlaksananyaPemeliharaan BerkalaJalan Jagan -Lemahbang
Arus lalu lintas lancar 2 Km x 4 m 1.200.000.000 1.260.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .18 5 Pemeliharaan Berkala JalanJagan - Tulakan
Kec. Jumapolo TerlaksananyaPemeliharaan BerkalaJalan Jagan - Tulakan
Arus lalu lintas lancar 3,8 Km x 3 m 2.000.000.000 2.100.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .18 6 Pemeliharaan Berkala JalanTanjung - Kwangsan
Kec. Jumapolo TerlaksananyaPemeliharaan BerkalaJalan Tanjung -Kwangsan
Arus lalu lintas lancar 1,3 Km x 4 m 550.000.000 577.500.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .18 7 Pemeliharaan Berkala JalanJumapolo - Losari
Kec. Jumapolo TerlaksananyaPemeliharaan BerkalaJalan Jumapolo -Losari
Arus lalu lintas lancar 2 Km x 3 m 900.000.000 945.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .18 8 Pemeliharaan Berkala JalanSukosari - Jumantono
Kec. Jumantono TerlaksananyaPemeliharaan BerkalaJalan Sukosari -Jumantono
Arus lalu lintas lancar 2,15 Km x 4 m 1.800.000.000 1.890.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .18 9 Pemeliharaan Berkala JalanGemantar - Kebak
Kec. Jumantono TerlaksananyaPemeliharaan BerkalaJalan Gemantar -Kebak
Arus lalu lintas lancar 3 Km x 4 m 1.320.000.000 1.386.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .18 10 Pemeliharaan Berkala JalanKarangpandan - Mojogedang
Kec. Karangpandan/Mojogedang
TerlaksananyaPemeliharaan BerkalaJalan Karangpandan -Mojogedang
Arus lalu lintas lancar 7 Km x 4 m 4.400.000.000 4.620.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .18 11 Perbaikan Jembatan Bendungan Kec. Kebakkramat TerlaksananyaPerbaikan JembatanBendungan
Arus lalu lintas lancar 1 Unit 600.000.000 630.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .18 12 Pemeliharaan Berkala Jalan Beji -Pojok
Kec. Karanganyar/Mojogedang
TerlaksananyaPemeliharaan BerkalaJalan Beji - Pojok
Arus lalu lintas lancar 4,5 Km x 4 m 3.900.000.000 4.095.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .18 13 Pemeliharaan Berkala Jalan Gatot- Subroto
Kec. Karanganyar TerlaksananyaPemeliharaan BerkalaJalan Gatot - Subroto
Arus lalu lintas lancar 5,2 Km x 6 m 4.450.000.000 4.672.500.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .18 14 Pemeliharaan Berkala JalanBasuki Rahmat
Kec. Karanganyar TerlaksananyaPemeliharaan BerkalaJalan Basuki Rahmat
Arus lalu lintas lancar 1,9 Km x 6 m 2.000.000.000 2.100.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .18 15 Pemeliharaan Berkala JalanGrompol - Jambangan
Kec. Kebakkramat/Mojogedang
TerlaksananyaPemeliharaan BerkalaJalan Grompol -Jambangan
Arus lalu lintas lancar 2,45 Km x 5 m 2.700.000.000 2.835.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .18 16 Pemeliharaan Berkala JalanMalanggaten - Plalar
Kec. Kebakkramat TerlaksananyaPemeliharaan BerkalaJalan Malanggaten -Plalar
Arus lalu lintas lancar 2,25 Km x 3 m 1.200.000.000 1.260.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .18 17 Pemeliharaan Berkala JalanKedungjeruk - Buntar
Kec. Kebakkramat TerlaksananyaPemeliharaan BerkalaJalan Kedungjeruk -Buntar
Arus lalu lintas lancar 1,2 Km x 3 m 1.000.000.000 1.050.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .18 18 Perbaikan JembatanKedungbareng Desa Botok
Kec. Kerjo TerlaksananyaPerbaikan JembatanKedungbareng DesaBotok
Arus lalu lintas lancar 1 Unit 200.000.000 210.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .18 19 Pemeliharaan Berkala Jalan BatuJamus - Kerjo
Kec. Kerjo TerlaksananyaPemeliharaan BerkalaJalan Batu Jamus -Kerjo
Arus lalu lintas lancar 2,2 Km x 4 m 1.200.000.000 1.260.000.000 1 DPU
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015 V-3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1511.03 .1.03.1 .18 20 Pemeliharaan Berkala Jalan
Beruk - WonokelingKec. Jatiyoso Terlaksananya
Pemeliharaan BerkalaJalan Beruk -Wonokeling
Arus lalu lintas lancar 3,3 Km x 3 m 2.000.000.000 2.100.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .18 21 Pemeliharaan Berkala JembatanSejati I
Kec. Jenawi TerlaksananyaPemeliharaan BerkalaJembatan Sejati I
Arus lalu lintas lancar 20 m x 6 m 200.000.000 210.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .18 22 Pemeliharaan Berkala JembatanSejati II
Kec. Jenawi TerlaksananyaPemeliharaan BerkalaJembatan Sejati II
Arus lalu lintas lancar 10 m x 6 m 200.000.000 210.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .18 23 Pemeliharaan Berkala JalanJatiroyo - Jatiyoso
Kec. Jatiyoso Pemeliharaan BerkalaJalan Jatiroyo -Jatiyoso
Arus lalu lintas lancar 2,2 Km x 4 m 1.400.000.000 1.470.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .18 24 Pemeliharaan Berkala Jalan Tlobo- Wonorejo
Kec. Jatiyoso TerlaksananyaPemeliharaan BerkalaJalan Tlobo - Wonorejo
Arus lalu lintas lancar 5 km x 3 m 2.500.000.000 2.625.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .18 25 Pemeliharaan Berkala JalanBeruk - Wukirsawit
Kec. Jatiyoso TerlaksananyaPemeliharaan BerkalaJalan Beruk -Wukirsawit
Arus lalu lintas lancar 5 Km x 3 m 1.500.000.000 1.575.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .18 26 Pemeliharaan Berkala JalanWates - Karangsari
Kec. Jatiyoso TerlaksananyaPemeliharaan BerkalaJalan Wates -Karangsari
Arus lalu lintas lancar 3 Km x 3 m 1.500.000.000 1.575.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .18 27 Pemeliharaan Berkala JalanJatiyoso - Jatisawit
Kec. Jatiyoso TerlaksananyaPemeliharaan BerkalaJalan Jatiyoso -Jatisawit
Arus lalu lintas lancar 3,4 Km x 3 m 2.500.000.000 2.625.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .18 28 Pemeliharaan Berkala JalanPetung - Ngepungsari
Kec. Jatiyoso TerlaksananyaPemeliharaan BerkalaJalan Petung -Ngepungsari
Arus lalu lintas lancar 2,5 Km x 3 m 1.720.000.000 1.806.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .18 29 Perbaikan Jalan Desa Paulan -Gawanan
Kec. Colomadu TerlaksananyaPerbaikan Jalan DesaPaulan - Gawanan
Arus lalu lintas lancar 2 Km x 5 m 700.000.000 735.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .18 30 Pemeliharaan Jalan Wonosari -Kragan
Kec. Gondangrejo TerlaksananyaPemeliharaan JalanWonosari - Kragan
Arus lalu lintas lancar 4 Km x 3 m 2.000.000.000 2.100.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .18 31 Pemeliharaan Berkala Jalan Dayu -Sangiran
Kec. Gondangrejo TerlaksananyaPemeliharaan BerkalaJalan Dayu - Sangiran
Arus lalu lintas lancar 4 Km x 4 m 2.500.000.000 2.625.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .18 32 Pemeliharaan Berkala JalanJatipuro - Klerong
Kec. Jatipuro TerlaksananyaPemeliharaan BerkalaJalan Jatipuro -Klerong
Arus lalu lintas lancar 3 Km x 4 m 1.500.000.000 1.575.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .18 33 Pemeliharaan Berkala Jalan Nanti- Jatikuwung
Kec. Jatipuro TerlaksananyaPemeliharaan BerkalaJalan Nanti -Jatikuwung
Arus lalu lintas lancar 1 Km x 4 m 300.000.000 315.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .18 34 Perbaikan Jalan Porosido -Ngawen
Kec. Jatipuro TerlaksananyaPerbaikan JalanPorosido - Ngawen
Arus lalu lintas lancar 3,5 Km x 3 m 700.000.000 735.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .18 35 Pemeliharaan Berkala JalanPorosido - Ngawen
Kec. Jatipuro TerlaksananyaPemeliharaan BerkalaJalan Porosido -Ngawen
Arus lalu lintas lancar 1,2 Km x 3 m 700.000.000 735.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .18 36 Pemeliharaan Berkala Jalan Dayu -Dukuh
Kec. Gondangrejo TerlaksananyaPemeliharaan BerkalaJalan Dayu - Dukuh
Arus lalu lintas lancar 3 km x 3 m 1.000.000.000 1.050.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .18 37 Pemeliharaan Berkala JalanLingkar Pasar Tuban
Kec, Gondangrejo TerlaksananyaPemeliharaan BerkalaJalan Lingkar PasarTuban
Arus lalu lintas lancar 1 Km x 4 m 600.000.000 630.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .18 38 Pemeliharaan Berkala JalanJeruksawit - Karangturi
Kec. Gondangrejo TerlaksananyaPemeliharaan BerkalaJalan Jeruksawit -Karangturi
Arus lalu lintas lancar 1 Km x 3 m 500.000.000 525.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .18 39 Pemeliharaan Berkala JalanWonorejo - Jatikuwung
Kec. Gondangrejo TerlaksananyaPemeliharaan BerkalaJalan Wonorejo -Jatikuwung
Arus lalu lintas lancar 2,6 Km x 4 m 1.316.000.000 1.381.800.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .18 40 Pemeliharaan Berkala JalanBaturan - Banyuanyar
Kec. Colomadu TerlaksananyaPemeliharaan BerkalaJalan Baturan -Banyuanyar
Arus lalu lintas lancar 1,1 Km x 4 m 850.000.000 892.500.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .18 41 Pemeliharaan Berkala Jalan Bolon- Gajahan
Kec. Colomadu TerlaksananyaPemeliharaan BerkalaJalan Bolon - Gajahan
Arus lalu lintas lancar 1,2 Km x 3,5 m 850.000.000 892.500.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .18 42 Pemeliharaan Berkala JalanMengadeg - Pablengan
Kec. Matesih TerlaksananyaPemeliharaan BerkalaJalan Mengadeg -Pablengan
Arus lalu lintas lancar 3,8 Km x 3 m 1.200.000.000 1.260.000.000 1 DPU
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015 V-3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1511.03 .1.03.1 .18 43 Perbaikan Jalan Matesih -
PlosorejoKec. Matesih Terlaksananya
Perbaikan JalanMatesih - Plosorejo
Arus lalu lintas lancar 1 Km x 3 m 800.000.000 840.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .18 44 Perbaikan Jembatan BuntarKedungjeruk
Kec. Mojogedang TerlaksananyaPerbaikan JembatanBuntar Kedungjeruk
Arus lalu lintas lancar 1 Unit 200.000.000 210.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .18 45 Pemeliharaan Berkala JalanPendem - Mranggen
Kec. Mojogedang TerlaksananyaPemeliharaan BerkalaJalan Pendem -Mranggen
Arus lalu lintas lancar 1,5 Km x 3 m 800.000.000 840.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .18 46 Pemeliharaan Berkala JalanPendem - Ngargoyoso
Kec. Mojogedang/Ngargoyoso
TerlaksananyaPemeliharaan BerkalaJalan Pendem -Ngargoyoso
Arus lalu lintas lancar 6 Km x 3/4 m 2.800.000.000 2.940.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .18 47 Pemeliharaan Berkala JalanGempolan - Ngargoyoso
Kec. Ngargoyoso TerlaksananyaPemeliharaan BerkalaJalan Gempolan -Ngargoyoso
Arus lalu lintas lancar 3 Km x 3 m 1.500.000.000 1.575.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .18 48 Peningkatan Jalan Tasikmadu -Waru
Kec. Tasikmadu TerlaksananyaPeningkatan JalanTasikmadu - Waru
Arus lalu lintas lancar 4,3 Km x 4 m 4.000.000.000 4.200.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .18 49 Peningkatan Jalan Tasikmadu -Dagen
Kec. Tasikmadu/ Dagen TerlaksananyaPeningkatan JalanTasikmadu - Dagen
Arus lalu lintas lancar 2 Km x 5 m 2.000.000.000 2.100.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .18 50 Pemeliharaan Berkala JalanGaum - Gedong
Kec. Tasikmadu TerlaksananyaPemeliharaan BerkalaJalan Gaum - Gedong
Arus lalu lintas lancar 2,9 Km x 3 m 2.000.000.000 2.100.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .18 51 Pemeliharaan Berkala JalanGeneng - Wonolopo
Kec. Tasikmadu TerlaksananyaPemeliharaan BerkalaJalan Geneng -Wonolopo
Arus lalu lintas lancar 2,1 Km x 3 m 1.100.000.000 1.155.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .18 52 Pelebaran Jembatan Jabal Kanil Kec. Tawangmangu TerlaksananyaPelebaran JembatanJabal Kanil
Arus lalu lintas lancar 3 m x 7 m 400.000.000 420.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .18 53 Pemeliharaan Berkala JalanTawangmangu - Sukuh
Kec. Tawangmangu TerlaksananyaPemeliharaan BerkalaJalan Tawangmangu -Sukuh
Arus lalu lintas lancar 4 Km x 3 m 1.725.000.000 1.811.250.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .18 54 Perbaikan Jembatan Sidomukti -Balong
Kec. Tawangmangu TerlaksananyaPerbaikan JembatanSidomukti - Balong
Arus lalu lintas lancar 1 Unit 600.000.000 630.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .18 55 Pemeliharaan Jalan Sringin-Tunggulrejo
Kab.karanganyar TerlaksananyaPemeliharaan JalanSringin-Tunggulrejo
Arus lalu lintas lancar 4 Km x 3 m 2.000.000.000 2.100.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .18 56 Pemeliharaan Jalan Kerjo-Tawangsari
Kab.karanganyar TerlaksananyaPemeliharaan JalanKerjo-Tawangsari
Arus lalu lintas lancar 4 Km x 4 m 1.500.000.000 1.575.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .18 57 Pemeliharaan Jalan Seloromo -Jenawi
Kab.karanganyar TerlaksananyaPemeliharaan JalanSeloromo - Jenawi
Arus lalu lintas lancar 3 Km x 4 m 2.000.000.000 2.100.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .18 58 Pemeliharaan Jalan Jatipuro -Jatiyoso
Kab.karanganyar TerlaksananyaPemeliharaan JalanJatipuro - Jatiyoso
Arus lalu lintas lancar 3 Km x 5 m 3.000.000.000 3.150.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .18 59 Pemeliharaan Jalan Jaten - Jetis Kab.karanganyar TerlaksananyaPemeliharaan JalanJaten - Jetis
Arus lalu lintas lancar 4.1 Km x 4 m 2.700.000.000 2.835.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .18 60 Pemeliharaan Jalan Pajang Kab.karanganyar TerlaksananyaPemeliharaan JalanPajang
Arus lalu lintas lancar 0,3 Km x 3 m 150.000.000 157.500.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .18 61 Pemeliharaan Jalan Bendungan -Jenggrik
Kab.karanganyar TerlaksananyaPemeliharaan JalanBendungan - Jenggrik
Arus lalu lintas lancar 1,8 Km x 3 m 1.000.000.000 1.050.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .18 62 Pemeliharaan Jalan Kurma Kab.karanganyar TerlaksananyaPemeliharaan JalanKurma
Arus lalu lintas lancar 700 m x 2,5 m 200.000.000 210.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .18 63 Pemeliharaan Jalan Salak Kab.karanganyar TerlaksananyaPemeliharaan JalanSalak
Arus lalu lintas lancar 0,145 Km x 2,5 m 150.000.000 157.500.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .18 64 Pemeliharaan Jalan Jeruk Kab.karanganyar TerlaksananyaPemeliharaan JalanJeruk
Arus lalu lintas lancar 700 m x 3 m 200.000.000 210.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .18 65 Pemeliharaan Jalan AhmadDahlan
Kab.karanganyar TerlaksananyaPemeliharaan JalanAhmad Dahlan
Arus lalu lintas lancar 1 Km x 3 m 1.000.000.000 1.050.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .18 66 Pemeliharaan Jalan Senopati Kab.karanganyar TerlaksananyaPemeliharaan JalanSenopati
Arus lalu lintas lancar 0.9 Km x 3 m 200.000.000 210.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .18 67 Pemeliharaan Jalan Jumapolo -Tlobosempon
Kab.karanganyar TerlaksananyaPemeliharaan JalanJumapolo -Tlobosempon
Arus lalu lintas lancar 1 Km x 3 m 550.000.000 577.500.000 1 DPU
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015 V-3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1511.03 .1.03.01 .23 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana KebinamargaanMewujudkan PembangunanInfrastruktur Menyeluruh
Meningkatnya saranadan Prasaranaperhubungan /transportasi
Peningkatan Saranadan PrasaranaKebinamargaan
Proporsi panjangjalan yang
dipasang patokRMJ = 0,69% ;
Proporsi panjangjalan yang
ditanami pohonayoman = 0,57% ;
Jumlah naskahPerbup/Perda yangdisusun = 1 Naskah; Terfasilitasinyasarana prasarana
kebinamargaan = 1RAB
750.000.000 787.500.000
1.03 .1.03.01 .23 1 Pengadaan Alat Alat Besar Darat Terwujudnya Pengadaan Alat-alat Besar Darat
2 Unit Baby Roller, 1Unit Mesin GilasBergetar (6 Ton) dan 1Unit Mesin Vibro Kecil
Kab. Karanganyar TerlaksananyaPengadaan Alat AlatBesar Darat
Lancarnya pekerjaan jalan1 Unit Mesin GilasBergetar (6 Ton)
750.000.000 787.500.000 1 DPU
1.03 .1.03.1 .24 Program Pengembangan danPengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan PengairanLainnya
Mewujudkan PembangunanInfrastruktur Menyeluruh
Kualitas dankapasitasinfrastruknturpertanian dalam artiluas, baik
Proporsi jaringanirigasi dalam kondisibaik
58% 15.871.630.000 16.665.211.500
1.03 1.03.01 .24 1 Perbaikan Jaringan Irigasi D.IWATU OMBO
Ds. Gaum, Kec.Tasikmadu
TerlaksananyaPerbaikan JaringanIrigasi D.I WATUOMBO
Irigasi Lancar danKebutuhan Air SawahTerpenuhi
150 450.000.000 472.500.000 1 DPU
1.03 1.03.01 .24 2 Perbaikan Jaringan Irigasi D.IKALONGAN
Ds. Papahan, Kec.Tasikmadu
TerlaksananyaPerbaikan JaringanIrigasi D.I KALONGAN
Irigasi Lancar danKebutuhan Air SawahTerpenuhi
9,8 29.400.000 30.870.000 1 DPU
1.03 1.03.01 .24 3 Perbaikan Jaringan Irigasi D.IKENDID
Ds. Blumbang, Kec.Tawangmangu
TerlaksananyaPerbaikan JaringanIrigasi D.I KENDID
Irigasi Lancar danKebutuhan Air SawahTerpenuhi
95 285.000.000 299.250.000 1 DPU
1.03 1.03.01 .24 4 Perbaikan Jaringan Irigasi D.ISELERE
Ds. Tengklik, Kec.Tawangmangu
Terlaksananyaperbaikan JaringanIrigasi D.I SELERE
Irigasi Lancar danKebutuhan Air SawahTerpenuhi
155 465.000.000 488.250.000 1 DPU
1.03 1.03.01 .24 5 Perbaikan Jaringan Irigasi D.IWATU SURUPAN
Ds. Nglebak, Kec.Tawangmngu
TerlaksananyaPerbaikan JaringanIrigasi D.I WATUSURUPAN
Irigasi Lancar danKebutuhan Air SawahTerpenuhi
49 147.000.000 154.350.000 1 DPU
1.03 1.03.01 .24 6 Perbaikan Jaringan Irigasi D.IKALI KECUT
Ds. Blumbang, Kec.Tawangmangu
TerlaksananyaPerbaikan JaringanIrigasi D.I KALI KECUT
Irigasi Lancar danKebutuhan Air SawahTerpenuhi
67,6 202.800.000 212.940.000 1 DPU
1.03 1.03.01 .24 7 Perbaikan Jaringan Irigasi D.IGEDOWO
Ds. Nglebak, Kec.Tawangmngu
TerlaksananyaPerbaikan JaringanIrigasi D.I GEDOWO
Irigasi Lancar danKebutuhan Air SawahTerpenuhi
107,7 323.100.000 339.255.000 1 DPU
1.03 1.03.01 .24 8 Perbaikan Jaringan Irigasi D.IJUNGKEH
Ds.Matesih,Plosorejo,Dawung, Kec. Matesih
TerlaksananyaPerbaikan JaringanIrigasi D.I JUNGKEH
Irigasi Lancar danKebutuhan Air SawahTerpenuhi
242 726.000.000 762.300.000 1 DPU
1.03 1.03.01 .24 9 Perbaikan Jaringan Irigasi D.IJURANG JERO II
Ds. Pablengan, Kec.Matesih
TerlaksananyaPerbaikan JaringanIrigasi D.I JURANGJERO II
Irigasi Lancar danKebutuhan Air SawahTerpenuhi
107 321.000.000 337.050.000 1 DPU
1.03 1.03.01 .24 10 Perbaikan Jaringan Irigasi D.IPAGER WUKIR
Ds. Pablengan, Kec.Matesih
TerlaksananyaPerbaikan JaringanIrigasi D.I PAGERWUKIR
Irigasi Lancar danKebutuhan Air SawahTerpenuhi
18 54.000.000 56.700.000 1 DPU
1.03 1.03.01 .24 11 Perbaikan Jaringan Irigasi D.IBODAKAN
Ds. Karangbangun,Kec. Matesih
TerlaksananyaPerbaikan JaringanIrigasi D.I BODAKAN
Irigasi Lancar danKebutuhan Air SawahTerpenuhi
37 111.000.000 116.550.000 1 DPU
1.03 1.03.01 .24 12 Perbaikan Jaringan Irigasi D.IPANDEKAN
Ds.Karangbangun,Matesih,Kec. Matesih
TerlaksananyaPerbaikan JaringanIrigasi D.I PANDEKAN
Irigasi Lancar danKebutuhan Air SawahTerpenuhi
58,8 176.000.000 184.800.000 1 DPU
1.03 1.03.01 .24 13 Perbaikan Jaringan Irigasi D.ISEJANGKUNG
Ds. Plosorejo, Kec.Matesih
TerlaksananyaPerbaikan JaringanIrigasi D.ISEJANGKUNG
Irigasi Lancar danKebutuhan Air SawahTerpenuhi
49 300.000.000 315.000.000 1 DPU
1.03 1.03.01 .24 14 Perbaikan Jaringan Irigasi D.IJLENGGOTAN
Ds. Nglegok, Kec.Ngargoyoso
TerlaksananyaPerbaikan JaringanIrigasi D.IJLENGGOTAN
Irigasi Lancar danKebutuhan Air SawahTerpenuhi
47,6 142.800.000 149.940.000 1 DPU
1.03 1.03.01 .24 15 Perbaikan Jaringan Irigasi D.IJARAKAN, Sal. Segabah
Ds. Puntukrejo, Kec.Ngargoyoso
TerlaksananyaPerbaikan JaringanIrigasi D.I JARAKAN,Sal. Segabah
Irigasi Lancar danKebutuhan Air SawahTerpenuhi
33 99.000.000 103.950.000 1 DPU
1.03 1.03.01 .24 16 Perbaikan Jaringan Irigasi D.ISEGENTONG
Ds. Puntukrejo, Kec.Ngargoyoso
TerlaksananyaPerbaikan JaringanIrigasi D.I SEGENTONG
Irigasi Lancar danKebutuhan Air SawahTerpenuhi
67 201.000.000 211.050.000 1 DPU
1.03 1.03.01 .24 17 Perbaikan Jaringan Irigasi D.IBERJO
Ds. Punthukrejo, Kec.Ngargoyoso
TerlaksananyaPerbaikan JaringanIrigasi D.I BERJO
Irigasi Lancar danKebutuhan Air SawahTerpenuhi
71 213.000.000 223.650.000 1 DPU
1.03 1.03.01 .24 18 Perbaikan Jaringan Irigasi D.IMAKAMAN DOWO
Ds. Nglegok, Kec.Ngargoyoso
TerlaksananyaPerbaikan JaringanIrigasi D.I MAKAMANDOWO
Irigasi Lancar danKebutuhan Air SawahTerpenuhi
27 81.000.000 85.050.000 1 DPU
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015 V-3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1511.03 1.03.01 .24 19 Perbaikan Jaringan Irigasi D.I
JIKUT Ds. Ngadirejo, Kec.Mojogedang
TerlaksananyaPerbaikan JaringanIrigasi D.I JIKUT
Irigasi Lancar danKebutuhan Air SawahTerpenuhi
60 180.000.000 189.000.000 1 DPU
1.03 1.03.01 .24 20 Perbaikan Jaringan Irigasi D.ISABRANG
Ds. Kaliboto, Kec.Mojogedang
TerlaksananyaPerbaikan JaringanIrigasi D.I SABRANG
Irigasi Lancar danKebutuhan Air SawahTerpenuhi
59 177.000.000 185.850.000 1 DPU
1.03 1.03.01 .24 21 Perbaikan Jaringan Irigasi D.ISEGANDU
Ds. Kedungjeruk, Kec.Mojogedang
TerlaksananyaPerbaikan JaringanIrigasi D.I SEGANDU
Irigasi Lancar danKebutuhan Air SawahTerpenuhi
91 273.000.000 286.650.000 1 DPU
1.03 1.03.01 .24 22 Perbaikan Jaringan Irigasi D.IKEDUNG GEDE
Ds. Kaliboto, Kec.Mojogedang
TerlaksananyaPerbaikan JaringanIrigasi D.I KEDUNGGEDE
Irigasi Lancar danKebutuhan Air SawahTerpenuhi
83 249.000.000 261.450.000 1 DPU
1.03 1.03.01 .24 23 Perbaikan Jaringan Irigasi D.IKEDUNG MANGGIS
Ds. Mojoroto, Kec.Mojogedang
TerlaksananyaPerbaikan JaringanIrigasi D.I KEDUNGMANGGIS
Irigasi Lancar danKebutuhan Air SawahTerpenuhi
73 219.000.000 229.950.000 1 DPU
1.03 1.03.01 .24 24 Perbaikan Jaringan Irigasi D.IKEDUNG KELIR
Ds. Munggur, Kec.Mojogedang
TerlaksananyaPerbaikan JaringanIrigasi D.I KEDUNGKELIR
Irigasi Lancar danKebutuhan Air SawahTerpenuhi
40 120.000.000 126.000.000 1 DPU
1.03 1.03.01 .24 25 Perbaikan Jaringan Irigasi D.IKEDUNG GUDEL
Ds. Pojok, Kec.Mojogedang
TerlaksananyaPerbaikan JaringanIrigasi D.I KEDUNGGUDEL
Irigasi Lancar danKebutuhan Air SawahTerpenuhi
21 63.000.000 66.150.000 1 DPU
1.03 1.03.01 .24 26 Perbaikan Jaringan Irigasi D.IGENTING
Ds.Munggur &Ds.Mojoroto,Kec.Mojogedang
TerlaksananyaPerbaikan JaringanIrigasi D.I GENTING
Irigasi Lancar danKebutuhan Air SawahTerpenuhi
110 330.000.000 346.500.000 1 DPU
1.03 1.03.01 .24 27 Perbaikan Jaringan Irigasi D.ISIPAYUNG
Ds. Kaliwuluh, Kec.Kebakkramat
TerlaksananyaPerbaikan JaringanIrigasi D.I SIPAYUNG
Irigasi Lancar danKebutuhan Air SawahTerpenuhi
51,26 153.780.000 161.469.000 1 DPU
1.03 1.03.01 .24 28 Perbaikan Jaringan Irigasi D.IBANJARANSARI
Ds. Banjarharjo, Kec.Kebakkramat
TerlaksananyaPerbaikan JaringanIrigasi D.IBANJARANSARI
Irigasi Lancar danKebutuhan Air SawahTerpenuhi
68,45 68.450.000 71.872.500 1 DPU
1.03 1.03.01 .24 29 Perbaikan Jaringan Irigasi D.IPADAS MALANG
Ds. Gempolan, Kec.Kerjo
TerlaksananyaPerbaikan JaringanIrigasi D.I PADASMALANG
Irigasi Lancar danKebutuhan Air SawahTerpenuhi
40 120.000.000 126.000.000 1 DPU
1.03 1.03.01 .24 30 Perbaikan Jaringan Irigasi D.ITEMANTENAN
Ds. Kwadungan, Kec.Kerjo
TerlaksananyaPerbaikan JaringanIrigasi D.ITEMANTENAN
Irigasi Lancar danKebutuhan Air SawahTerpenuhi
117 351.000.000 368.550.000 1 DPU
1.03 1.03.01 .24 31 Perbaikan Jaringan Irigasi D.ICEPER
Ds. Ganten, Kec. Kerjo TerlaksananyaPerbaikan JaringanIrigasi D.I CEPER
Irigasi Lancar danKebutuhan Air SawahTerpenuhi
136,41 409.230.000 429.691.500 1 DPU
1.03 1.03.01 .24 32 Perbaikan Jaringan Irigasi D.ISETRO BANYU
Ds. Ganten, Kec. Kerjo TerlaksananyaPerbaikan JaringanIrigasi D.I SETROBANYU
Irigasi Lancar danKebutuhan Air SawahTerpenuhi
21 63.000.000 66.150.000 1 DPU
1.03 1.03.01 .24 33 Perbaikan Jaringan Irigasi D.ISEMEDI
Ds. Karang, Kec.Karangpandan
TerlaksananyaPerbaikan JaringanIrigasi D.I SEMEDI
Irigasi Lancar danKebutuhan Air SawahTerpenuhi
61 183.000.000 192.150.000 1 DPU
1.03 1.03.01 .24 34 Perbaikan Jaringan Irigasi D.ILEMAH BANG
Ds. Bangsri, Kec.Karangpandan
TerlaksananyaPerbaikan JaringanIrigasi D.I LEMAHBANG
Irigasi Lancar danKebutuhan Air SawahTerpenuhi
58 174.000.000 182.700.000 1 DPU
1.03 1.03.01 .24 35 Perbaikan Jaringan Irigasi D.INGIPIK
Ds. Bangsri, Kec.Karangpandan
TerlaksananyaPerbaikan JaringanIrigasi D.I NGIPIK
Irigasi Lancar danKebutuhan Air SawahTerpenuhi
27 81.000.000 85.050.000 1 DPU
1.03 1.03.01 .24 36 Perbaikan Jaringan Irigasi D.IJIMBER, Sal.Sureu
Ds. Kemuning, Kec.Karangpandan
TerlaksananyaPerbaikan JaringanIrigasi D.I JIMBER,Sal.Sureu
Irigasi Lancar danKebutuhan Air SawahTerpenuhi
36 108.000.000 113.400.000 1 DPU
1.03 1.03.01 .24 37 Perbaikan Jaringan Irigasi D.IKAPINGAN
Ds. Dayu, Kec.Karangpandan
TerlaksananyaPerbaikan JaringanIrigasi D.I KAPINGAN
Irigasi Lancar danKebutuhan Air SawahTerpenuhi
63,2 189.600.000 199.080.000 1 DPU
1.03 1.03.01 .24 38 Perbaikan Jaringan Irigasi D.IGEDANGAN
Ds. Salam, Kec.Karangpandan
TerlaksananyaPerbaikan JaringanIrigasi D.I GEDANGAN
Irigasi Lancar danKebutuhan Air SawahTerpenuhi
72,3 216.900.000 227.745.000 1 DPU
1.03 1.03.01 .24 39 Perbaikan Jaringan Irigasi D.ISAPITAN
Ds. Bangsri, Kec.Karangpandan
TerlaksananyaPerbaikan JaringanIrigasi D.I SAPITAN
Irigasi Lancar danKebutuhan Air SawahTerpenuhi
36,98 300.000.000 315.000.000 1 DPU
1.03 1.03.01 .24 40 Perbaikan Jaringan Irigasi D.IDIMORO
Ds. Tohkuning, Kec.Karangpandan
TerlaksananyaPerbaikan JaringanIrigasi D.I DIMORO
Irigasi Lancar danKebutuhan Air SawahTerpenuhi
83 300.000.000 315.000.000 1 DPU
1.03 1.03.01 .24 41 Perbaikan Jaringan Irigasi D.IBRANGKAL
Ds. Popongan, Kec.Karanganyar
TerlaksananyaPerbaikan JaringanIrigasi D.I BRANGKAL
Irigasi Lancar danKebutuhan Air SawahTerpenuhi
425,69 1.277.070.000 1.340.923.500 1 DPU
1.03 1.03.01 .24 42 Perbaikan Jaringan Irigasi D.IKLECO
Ds. Gaedong, Kec.Karanganyar
TerlaksananyaPerbaikan JaringanIrigasi D.I KLECO
Irigasi Lancar danKebutuhan Air SawahTerpenuhi
122,3 366.900.000 385.245.000 1 DPU
1.03 1.03.01 .24 43 Perbaikan Jaringan Irigasi D.IDAWE
Ds. Karangsari, Kec.Jatiyoso
TerlaksananyaPerbaikan JaringanIrigasi D.I DAWE
Irigasi Lancar danKebutuhan Air SawahTerpenuhi
82 246.000.000 258.300.000 1 DPU
1.03 1.03.01 .24 44 Perbaikan Jaringan Irigasi D.ISALEM
Ds. Jatiyoso, Kec.Jatiyoso
TerlaksananyaPerbaikan JaringanIrigasi D.I SALEM
Irigasi Lancar danKebutuhan Air SawahTerpenuhi
23,18 69.540.000 73.017.000 1 DPU
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015 V-3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1511.03 1.03.01 .24 45 Perbaikan Jaringan Irigasi D.I
NGELODs. Beruk, Kec.Jatiyoso
TerlaksananyaPerbaikan JaringanIrigasi D.I NGELO
Irigasi Lancar danKebutuhan Air SawahTerpenuhi
100 300.000.000 315.000.000 1 DPU
1.03 1.03.01 .24 46 Perbaikan Jaringan Irigasi D.IKAMBANGAN
Ds. Beruk, Kec.Jatiyoso
TerlaksananyaPerbaikan JaringanIrigasi D.IKAMBANGAN
Irigasi Lancar danKebutuhan Air SawahTerpenuhi
20 60.000.000 63.000.000 1 DPU
1.03 1.03.01 .24 47 Perbaikan Jaringan Irigasi D.IKEMPONG
Ds. Karangsari, Kec.Jatiyoso
TerlaksananyaPerbaikan JaringanIrigasi D.I KEMPONG
Irigasi Lancar danKebutuhan Air SawahTerpenuhi
100 300.000.000 315.000.000 1 DPU
1.03 1.03.01 .24 48 Perbaikan Jaringan Irigasi D.IDUKUH
Ds. Jatikuwung, Kec.Jatipuro
TerlaksananyaPerbaikan JaringanIrigasi D.I DUKUH
Irigasi Lancar danKebutuhan Air SawahTerpenuhi
82 246.000.000 258.300.000 1 DPU
1.03 1.03.01 .24 49 Perbaikan Jaringan Irigasi D.INGLUWAK
Ds. Jatikuwung, Kec.Jatipuro
TerlaksananyaPerbaikan JaringanIrigasi D.I NGLUWAK
Irigasi Lancar danKebutuhan Air SawahTerpenuhi
14,72 44.160.000 46.368.000 1 DPU
1.03 1.03.01 .24 50 Perbaikan Jaringan Irigasi D.ITEGALMOJO
Ds. Jatikuwung, Kec.Jatipuro
TerlaksananyaPerbaikan JaringanIrigasi D.I TEGALMOJO
Irigasi Lancar danKebutuhan Air SawahTerpenuhi
24 72.000.000 75.600.000 1 DPU
1.03 1.03.01 .24 51 Perbaikan Jaringan Irigasi D.IBONDUKUH
Ds. Jatiroyo, Kec.Jatipuro
TerlaksananyaPerbaikan JaringanIrigasi D.I BONDUKUH
Irigasi Lancar danKebutuhan Air SawahTerpenuhi
30,34 91.020.000 95.571.000 1 DPU
1.03 1.03.01 .24 52 Perbaikan Jaringan Irigasi D.ISILO
Ds. Jatipuro, Kec.Jatipuro
TerlaksananyaPerbaikan JaringanIrigasi D.I SILO
Irigasi Lancar danKebutuhan Air SawahTerpenuhi
29 87.000.000 91.350.000 1 DPU
1.03 1.03.01 .24 53 Perbaikan Jaringan Irigasi D.IGENTAN
Ds. Jatisoko, Kec.Jatipuro
TerlaksananyaPerbaikan JaringanIrigasi D.I GENTAN
Irigasi Lancar danKebutuhan Air SawahTerpenuhi
27 81.000.000 85.050.000 1 DPU
1.03 1.03.01 .24 54 Perbaikan Jaringan Irigasi D.IJENGGLUNG
Ds. Jatipurwo, Kec.Jatipuro
TerlaksananyaPerbaikan JaringanIrigasi D.IJENGGLUNG
Irigasi Lancar danKebutuhan Air SawahTerpenuhi
44 132.000.000 138.600.000 1 DPU
1.03 1.03.01 .24 55 Perbaikan Jaringan Irigasi D.ITRUGO
Ds. Jatiwarno, Kec.Jatipuro
TerlaksananyaPerbaikan JaringanIrigasi D.I TRUGO
Irigasi Lancar danKebutuhan Air SawahTerpenuhi
65 195.000.000 204.750.000 1 DPU
1.03 1.03.01 .24 56 Perbaikan Jaringan Irigasi D.IBON DALEM
Ds. Lemahbang, Kec.Jumapolo
TerlaksananyaPerbaikan JaringanIrigasi D.I BON DALEM
Irigasi Lancar danKebutuhan Air SawahTerpenuhi
48 144.000.000 151.200.000 1 DPU
1.03 1.03.01 .24 57 Perbaikan Jaringan Irigasi D.IKERINGAN
Ds. Kwangsan, Kec.Jumapolo
TerlaksananyaPerbaikan JaringanIrigasi D.I KERINGAN
Irigasi Lancar danKebutuhan Air SawahTerpenuhi
64,93 194.790.000 204.529.500 1 DPU
1.03 1.03.01 .24 58 Perbaikan Jaringan Irigasi D.IJUMAPURO
Ds. Kwangsan, Kec.Jumapolo
TerlaksananyaPerbaikan JaringanIrigasi D.I JUMAPURO
Irigasi Lancar danKebutuhan Air SawahTerpenuhi
24,99 74.970.000 78.718.500 1 DPU
1.03 1.03.01 .24 59 Perbaikan Jaringan Irigasi D.IKEDOKAN
Ds. Kedawung, Kec.Jumapolo
TerlaksananyaPerbaikan JaringanIrigasi D.I KEDOKAN
Irigasi Lancar danKebutuhan Air SawahTerpenuhi
28,6 85.800.000 90.090.000 1 DPU
1.03 1.03.01 .24 60 Perbaikan Jaringan Irigasi D.IPURWOREJO
Ds. Bakalan, Kec.Jumapolo
TerlaksananyaPerbaikan JaringanIrigasi D.IPURWOREJO
Irigasi Lancar danKebutuhan Air SawahTerpenuhi
100 300.000.000 315.000.000 1 DPU
1.03 1.03.01 .24 61 Perbaikan Jaringan Irigasi D.IPEPE
Ds. Jatisobo, Kec.Jumapolo
TerlaksananyaPerbaikan JaringanIrigasi D.I PEPE
Irigasi Lancar danKebutuhan Air SawahTerpenuhi
117 351.000.000 368.550.000 1 DPU
1.03 1.03.01 .24 62 Perbaikan Jaringan Irigasi D.IDAM LONGSO
Ds. Jatirejo, Kec.Jumapolo
TerlaksananyaPerbaikan JaringanIrigasi D.I DAMLONGSO
Irigasi Lancar danKebutuhan Air SawahTerpenuhi
83 249.000.000 261.450.000 1 DPU
1.03 1.03.01 .24 63 Perbaikan Jaringan Irigasi D.ISEMBUH
Ds. Kwangsan, Kec.Jumapolo
TerlaksananyaPerbaikan JaringanIrigasi D.I SEMBUH
Irigasi Lancar danKebutuhan Air SawahTerpenuhi
10,44 31.320.000 32.886.000 1 DPU
1.03 1.03.01 .24 64 Perbaikan Jaringan Irigasi D.IBAKALAN
Ds. Bakalan, Kec.Jumapolo
TerlaksananyaPerbaikan JaringanIrigasi D.I BAKALAN
Irigasi Lancar danKebutuhan Air SawahTerpenuhi
20 60.000.000 63.000.000 1 DPU
1.03 1.03.01 .24 65 Perbaikan Jaringan Irigasi D.IGEDONG
Ds. Ngunut, Kec.Jumantono
TerlaksananyaPerbaikan JaringanIrigasi D.I GEDONG
Irigasi Lancar danKebutuhan Air SawahTerpenuhi
38 114.000.000 119.700.000 1 DPU
1.03 1.03.01 .24 66 Perbaikan Jaringan Irigasi D.ISEJAMBAN
Ds. Sukosari, Kec.Jumantono
TerlaksananyaPerbaikan JaringanIrigasi D.I SEJAMBAN
Irigasi Lancar danKebutuhan Air SawahTerpenuhi
59 177.000.000 185.850.000 1 DPU
1.03 1.03.01 .24 67 Perbaikan Jaringan Irigasi D.ITIRIS
Ds. Kebak, Kec.Jumantono
TerlaksananyaPerbaikan JaringanIrigasi D.I TIRIS
Irigasi Lancar danKebutuhan Air SawahTerpenuhi
100 300.000.000 315.000.000 1 DPU
1.03 1.03.01 .24 68 Perbaikan Jaringan Irigasi D.ISEWATU
Ds. Tunggulrejo, Kec.Jumantono
TerlaksananyaPerbaikan JaringanIrigasi D.I SEWATU
Irigasi Lancar danKebutuhan Air SawahTerpenuhi
117 351.000.000 368.550.000 1 DPU
1.03 1.03.01 .24 69 Perbaikan Jaringan Irigasi D.ISITEMPUR
Ds. Ngunut, Kec.Jumantono
TerlaksananyaPerbaikan JaringanIrigasi D.I SITEMPUR
Irigasi Lancar danKebutuhan Air SawahTerpenuhi
100 300.000.000 315.000.000 1 DPU
1.03 1.03.01 .24 70 Perbaikan Jaringan Irigasi D.IMINDI
Ds. Sambirejo , Kec.Jumantono
TerlaksananyaPerbaikan JaringanIrigasi D.I MINDI
Irigasi Lancar danKebutuhan Air SawahTerpenuhi
- 300.000.000 315.000.000 1 DPU
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015 V-3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1511.03 1.03.01 .24 71 Perbaikan Jaringan Irigasi D.I
SEKEMPONGDs. Sidomukti, Kec.Jenawi
TerlaksananyaPerbaikan JaringanIrigasi D.ISEKEMPONG
Irigasi Lancar danKebutuhan Air SawahTerpenuhi
12 36.000.000 37.800.000 1 DPU
1.03 1.03.01 .24 72 Perbaikan Jaringan Irigasi D.ISEKENDAL
Ds. Seloromo, Kec.Jenawi
TerlaksananyaPerbaikan JaringanIrigasi D.I SEKENDAL
Irigasi Lancar danKebutuhan Air SawahTerpenuhi
9 27.000.000 28.350.000 1 DPU
1.03 1.03.01 .24 73 Perbaikan Jaringan Irigasi D.ISEKONDO
Ds. Balong, Kec. Jenawi TerlaksananyaPerbaikan JaringanIrigasi D.I SEKONDO
Irigasi Lancar danKebutuhan Air SawahTerpenuhi
20 60.000.000 63.000.000 1 DPU
1.03 1.03.01 .24 74 Perbaikan Jaringan Irigasi D.IDALEMAN
Ds. Jati , Kec. Jaten TerlaksananyaPerbaikan JaringanIrigasi D.I DALEMAN
Irigasi Lancar danKebutuhan Air SawahTerpenuhi
73 219.000.000 229.950.000 1 DPU
1.03 1.03.01 .24 75 Perbaikan Jaringan Irigasi D.IMANTREN
Ds. Klodran, Kec.Colomadu
TerlaksananyaPerbaikan JaringanIrigasi D.I MANTREN
Irigasi Lancar danKebutuhan Air SawahTerpenuhi
91 273.000.000 286.650.000 1 DPU
1.03 1.20.xx 24 01 Pemeliharaan Jaringan IrigasiPemeliharaan JaringanIrigasi
1 paket TerpeliharanyaJaringan Irigasi
Kelancaranperekonomian danLingkungan yang
baik
25.000.000 1 1
1.03 .1.03.01 .27 Program Pengembangan KinerjaPengelolaan Air Minum dan AirLimbah
Mewujudkan PembangunanInfrastruktur Menyeluruh
Pemenuhankebutuhan airminum , sanitasi,perumahan layakhuni
Proporsi sarana danprasarana sanitasi
2% ProgramPengembanganKinerja PengelolaanAir Minum dan AirLimbah
1.325.000.000 1.391.250.000 DPU
1.03 .1.03.01 .27 .11 Pendampingan ProgramPAMSIMAS
2 Lokasi di KabupatenKaranganyar @ Rp
220.000.000,-
TerlaksananyaPendampingan ProgramPAMSIMAS
MeningkatnyaPengembangan KinerjaPengelolaan Air Minum
dan Air Limbah diPedesaan
PendampingBantuan keuangan
ke desa lokasiPAMSIMAS 2 Desa
440.000.000 462.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.01 .27 .12 Perencanaan Titik Sumur MetodeGeolistrik
TerlaksananyaPerencanaan TitikSumur MetodeGeolistrik
MeningkatnyaPengembangan KinerjaPengelolaan Air Minum
dan Air Limbah diPedesaan
15 Lokasi di Kab.Karanganyar
75.000.000 78.750.000 1 DPU
1.03 .1.03.01 .27 .13 Biaya Kegiatan Fasilitator danOperasional PAMSIMAS
8 Lokasi di KabupatenKaranganyar
TerlaksananyaKegiatan Fasilitatordan OperasionalPAMSIMAS
MeningkatnyaPengembangan KinerjaPengelolaan Air Minum
dan Air Limbah diPedesaan
OperasionalKegiatan
150.000.000 157.500.000 1 DPU
1.03 .1.03.01 .27 .11 Kegiatan Replikasi PAMSIMAS di 1desa
2 Lokasi di KabupatenKaranganyar
TerlaksananyaKegiatan ReplikasiPAMSIMAS di 1 desa
MeningkatnyaPengembangan KinerjaPengelolaan Air Minum
dan Air Limbah diPedesaan
OperasionalKegiatan
220.000.000 231.000.000 1 DPU
1.03 .1.03.01 .27 .12 Pendampingan HIK ProgramPAMSIMAS
2 Lokasi di KabupatenKaranganyar
TerlaksananyaPendampingan HIKProgram PAMSIMAS
MeningkatnyaPengembangan KinerjaPengelolaan Air Minum
dan Air Limbah diPedesaan
OperasionalKegiatan
440.000.000 462.000.000 1 DPU
1.04 Urusan Wajib Bidang Perumahan 1.942.400.000 -
1.04 .1.08.02 .19 Program PeningkatanKesiagaan dan PencegahanBahaya Kebakaran
1.480.000.000 -
1.04 .1.08.02 .19 .05 Kegiatan Pendidikan danPelatihan Pertolongan danPencegahan Kebakaran
Kab. Karanganyar Memberikan pelatihandan pendidikanpersonil pemadamkebakaran dalampenyelamatan langsungsaat insiden kebakaranpada nyawa dan hartabenda korbankebakaran
1 paket 840.000.000
1.04 .1.08.02 .19 .XX Pengadaan Tabung Apar untukseluru SKPD di kab. Karanganyar
Kab. Karanganyar Terwujudnya saranadan prasaranaoperasioal pemadamkebakaran
1 paket 110.000.000
1.04 .1.08.02 .19 .XX Pengadaan Alat KomunikasiKebakaran
Kab. Karanganyar Terwujudnya saranadan prasaranaoperasional pemadamkebakaran yangdigunakan untukmelayani masyarakat
2 unit 110.000.000
1.04 .1.08.02 .19 .XX Pengadaan Peralatan teknikoperasional pemadam kebakaran
Kab. Karanganyar Terwujudnya saranadan prasaranaoperasional pemadamkebkaran yangdigunakan untukmelayani masyarakat
10 unit 100.000.000
1.04 .1.08.02 .19 .XX Penambahan pos pemadamkebakaran
Kab. Karanganyar Terwujudnya sarprasoperasioal pemadamkebakaran
2 unit bangunan 100.000.000
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015 V-3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1511.04 .1.08.02 .19 .XX Pembangunan kantor sektor
pemadam kebakaranKab. Karanganyar Terwujudnya sarana
dan prasaranaoperasional pemadamkebakaran yangdigunakan untukmelayani masyarakat
1 unit 220.000.000
1.04 .1.08.02 .20 Program Pengelolaan ArealPemakaman
462.400.000
1.04 .1.08.02 .20 .06 Pembangunan Sarana danPrasarana Pemakaman (MCK,Ruang Sekretariat, Pagar Keliling
% tase RTH 15% Terwujudnya saranadan prasaranapemakaman yangmemadai
1 paket 262.400.000
1.04 .1.08.02 .20 .09 Peningkatan OperasionalPengelolaan dan PendataanPemakaman
% tase RTH 15% Terlaksananyapengelolaan danpendataan pemakaman
6 enam orangtenaga monitoringdan juru kunci TPUdan TPBU,Tercukupinyasarana danprasaranapemakaman jenazah
200.000.000
Program PengembanganPerumahan
1.05 Penataan Ruang 1.085.000.000RPJMD 289.431.000 322.943.000 Bag Perekonomian
Setda1.05 1.06.01 . 15 Program Perancanaan
Prasarana Wilayah dan SumberDaya Alam
Mewujudkan PembangunanInsfrastruktur Menyeluruh
TersedianyaDokumen Penataanruang
18 1.085.000.000
1.05 1.06.01 . 15 . 08 Penyusunan RDTR KecamatanMojogedang
Terwujudnya dokumenperencanaan kegiatan
1 paket buku renja2015
225.000.000
XX Operasional BKPRD Tersusunnya laporankegiatan
1 paket bukukegiatan SurveyDesign TahunAnggaran 2015
150.000.000
XX Penyusunan Peta BerbasisStandart BIG
Terwujudnya dokumenrenstra dan RPJMD
4 buku Terwujudnya dokumenrenstra dan RPJMD
4 buku 660.000.000
XX Prolegda Kecamatan Karanganyar Tersusunnya dokumenDED LingkunganTaman Pancasila
1 set 50.000.000
1.06 Perencanaan Pembangunan 3.253.936.685 -1.06 1.06.01 . 15 Program Pengembangan
Data/Informasi 334.450.000
1.06 1.06.01 . 15 . 08 Sosialisasi APBD BAPPEDA KabupatenKaranganyar
(1) Tersusunnya BukuInformasi APBD TahunAnggaran 2013sebanyak 300 buku; (2)Tersusunnya PosterDigital Informasi APBDTahun Anggaran 2013sebanyak 4 set
(a) 300 buku (b) 4set
56.200.000
1.06 1.06.01 . 15 . 11 Penyusunan Buku Potensi Daerah BAPPEDA KabupatenKaranganyar
Tersusunnya BukuPotensi Daerahsebanyak 100 buku
100 buku 15.750.000
1.06 1.06.01 . 15 . 12 Penyusunan Buku Kecamatandalam Angka
BAPPEDA KabupatenKaranganyar
Tersusunnya BukuKecamatan DalamAngka sebanyak 170buku
170 buku 31.500.000
1.06 1.06.01 . 15 . 13 Penyusunan Buku Indeks HargaKonsumen
BAPPEDA KabupatenKaranganyar
Tersusunnya BukuIndeks HargaKonsumen danStatistik HargaKonsumen sebanyak200 buku
150 buku 21.000.000
1.06 1.06.01 . 15 . 14 Penyusunan Buku IndikatorEkonomi
BAPPEDA KabupatenKaranganyar
Tersusunnya BukuIndikator Ekonomi danBuku Inflasi sebanyak100 buku
100 buku 21.000.000
1.06 1.06.01 . 15 . 15 Penyusunan Buku Karanganyardalam Angka
BAPPEDA KabupatenKaranganyar
Tersusunnya BukuKaranganyar DalamAngka sebanyak 200buku
150 buku 52.500.000
1.06 1.06.01 . 15 . 16 Penyusunan Buku ProdukDomestik Regional Bruto
BAPPEDA KabupatenKaranganyar
Tersusunnya BukuProduk DomestikRegional Brutosebanyak 200 buku
150 buku 36.750.000
1.06 1.06.01 . 15 . 20 Pengembangan Sistem InformasiProfil Daerah
BAPPEDA KabupatenKaranganyar
(1) Tersusunnya Buku8 Kelompok Data ProfilDaerah sebanyak 109buku; (2) Tersusunnya25 Album PetaKemiskinan
109 buku, 25 albumpeta kemiskinan
99.750.000
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015 V-3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
1.06 1.06.01 . 16 Program KerjasamaPembangunan
141.750.000
1.06 1.06.01 . 16 . 06 Koordinasi KELITBANGAN BAPPEDA KabupatenKaranganyar
(1) Terlaksananyakoordinasi penelitian ;(2) Terlaksananyaiuran/kontribusiJarlitbang
(a) 10 kalikoordinasi, (b) 1
lembaga
52.500.000
1.06 1.06.01 . 16 . 07 KRENOVA BAPPEDA KabupatenKaranganyar
(1) TerlaksananyaLomba KRENOVA danmengikuti pameranKRENOVA Tahun 2013sebanyak 1 kalipameran; (2)Tersedianya hadiahperlombaan untuk 3pemenang
(a) 1 kali pameran,(b) 3 pemenang
89.250.000
1.06 1.06.01 . 21 Program PerencanaanPembangunan Daerah
896.250.000
1.06 1.06.01 . 21 . 03 Penyelenggaraan Musrenbang danPenyusunan Buku RKPD
BAPPEDA KabupatenKaranganyar
(a) TerselenggaranyaMUSRENBANG di 177desa, 17 kecamatan, 1kabupaten (b)tersusunnya BukuRKPD Tahun 2014 ©tersusunnya bukuRKPD perubahan 2013
(a) 177 desa, 17kecamatan, 1
kabupaten (b) 70buku RKPD (c) 70RKPD perubahan
276.750.000
1.06 1.06.01 . 21 . 15 Perencanaan UmumPembangunan Daerah
BAPPEDA KabupatenKaranganyar
Terlaksananyakoordinasiperencanaan umumpembangunan selama12 bulan
12 bulan 231.000.000
1.06 1.06.01 . 21 . 16 Penyusunan KUA dan PPAS APBDPerubahan Tahun Berjalan danPenyusunan KUA dan PPAS APBDTahun Rencana
BAPPEDA KabupatenKaranganyar
Tersusunnya KUAPPAS PerubahanTahun 2013 dan KUAPPAS Tahun 2014sebanyak 400 buku
400 buku 241.500.000
1.06 1.06.01 . 21 . 19 Monitoring dan Evaluasi Kinerjadan Pembangunan Daerah
BAPPEDA KabupatenKaranganyar
Tersusunnya datapelaksanaan programkegiatan pembangunansebanyak 100 buku
100 buku 47.250.000
1.06 1.06.01 . 21 .23 Penyusunan Indeks PembangunanManusia (IPM). Indeks WilliamSon, Indeks Gini
BAPPEDA KabupatenKaranganyar
Terrealisasinyapengadaan PetaAdministrasiKecamatan sebanyak17 Peta AdministrasiKecamatan dan 44Album Peta Kecamatan
17 PetaAdminsitrasi
Kecamatan, 44album petakecamatan
63.000.000
1.06 1.06.01 . 21 . 26 Koordinasi Pelaksanaan DanaAPBN di Kabupaten Karanganyar
BAPPEDA KabupatenKaranganyar
Terlaksananyakoordinasi pelaksanaanDana APBN diKabupatenKaranganyar sebanyak4 kali koordinasi
4 kali koordinasi 26.250.000
1.06 1.06.01 . 21 . 28 Pelayanan Penerbitan Ijin Riset /Survey
BAPPEDA KabupatenKaranganyar
(1) Terbitnya ijinriset/survey selama 12bulan; (2) Tersedianya1 unit printer
12 bulan, 1 unit 10.500.000
1.06 1.06.01 . 21 . 30 Koordinasi Pelaksanaan AksiDaerah Percepatan PencapaianTujuan MDGs
BAPPEDA KabupatenKaranganyar
Tersusunnya laporanpelaksanaa aksi daerahpercepatan pencapaiantujuan MDG'ssebanyak 40 buku
40 buku -
1.06 1.06.01 . 21 . Xx Pembinaan Desa Inovasi BAPPEDA KabupatenKaranganyar
Terbinanya desaInovasi
3 desa -
1.06 .1.20.03 .22 Program PerencanaanPembangunan Ekonomi
305.000.000 - Bag PerekonomianSetda
1.06 1.06.01 . 22 . 09 Forum Pengembangan EkonomiDaerah dan Penciptaan LapanganKerja (FEDEP)
BAPPEDA KabupatenKaranganyar
(1) Terlaksananyakegiatan FEDEPdengan tertib danlancar selama 12bulan; (2) Terbinanyakluster UKM yangmandiri danterfasilitasinyakegiatan 3 kluster
(a) 12 bulan, (b) 3klaster (c) BantuanKeuangan 3 klaster
155.000.000
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015 V-3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1511.06 1.06.01 . 22 . 10 Pemetaan Potensi Ekonomi
DaerahBAPPEDA KabupatenKaranganyar
Tersusunnya BukuPemetaan PotensiEkonomi Daerahsebanyak 40 buku
40 buku 50.000.000
1.06 1.06.01 . 22 . Xx Operasional Komite Percepatandan Perluasan PembangunanEkonomi Indonesia (KP3EI)
BAPPEDA KabupatenKaranganyar
TerlaksananyaKegiatan KomitePercepatan danPerluasanPembangunan EkonomiIndonesia (KP3EI)KabupatenKaranganyar untuk 30Institusi
1 lembaga 30.000.000
1.06 .1.20.03 .22 .XX Sinkronisasi Kegiatan BagianPerekonomian
KabupatenKaranganyar
Terlaksanamnyasinkronisasi kegiatandengan SKPD terkait
1 tahun - Bag PerekonomianSetda
1.06 .1.20.03 .22 .XX Kooordinasi Pelaksanaan Kegiatantim Kerja KP3EI
KabupatenKaranganyar
Terlaksananyakoordinasiperencanaan danpelaksanaan kegiatantim kerja KP3EI
1 tahun 40.000.000 Bag PerekonomianSetda
1.06 .1.20.03 .22 .XX Koordinasi Pengendalian InflasiDaerah
KabupatenKaranganyar
TerlaksanyaKoordinasiPengendalian InflasiDaerah
1 tahun 30.000.000 Bag PerekonomianSetda
1.06 .1.20.03 .23 Program Perencanaan Sosial danBudaya
Meningkatkan KualitasKeagamaam sosial danbudaya
Berkembangnyasistem tata kelolapemerintah yangakuntabel
1.061.486.685
1.06 .1.20.03 .23 .08 Monitoring dan Evaluasi BelanjaHibah.
Bag. AdministrasiPembangunan
Opini BPK WTP Terlaksananyapendataan,pemantauan danpenilaian pelaksanaanbelanja Hibah.
177Desa/Kelurahan
Terlaksananyapendataan,pemantauan danpenilaian pelaksanaanbelanja Hibah.
177Desa/Kelurahan
321.236.685 1 BagianPembangunan 1
1.06 1.06.01 . 23 . 05 BOP Pelaksanaan KKN danPemberdayaan Masyarakat BagiPerguruan TInggi
BAPPEDA KabupatenKaranganyar
Terfasilitasinyapemohon fasilitasi KKN
2 Perguruan Tinggi 5.250.000
1.06 1.06.01 . 23 . 10 BOP Perencanaan, Penetapan danSosialisasi PAMSIMAS
17 Kecamatan diKabupatenKaranganyar
(1) Terlaksananyafasilitasi PAMSIMASuntuk 9 kecamatan; (2)Terselenggaranyasosialisasi PAMSIMASuntuk 9 kecamatan
(a) 17 kecamatan,(b) 17 kecamatan
63.000.000
1.06 1.06.01 . 23 . 12 Pendamping Program IPTEK BagiWilayah
3 desa Terlaksananya kegiatanpendampinganpemberdayaan polahidup sehat untuk 3desa sasaran fasilitasSIBERMAS/Iptek bagiwilayah
3 desa -
1.06 1.06.01 . 23 . 13 Koordinasi Program KeluargaHarapan (PKH)
17 Kecamatan diKabupatenKaranganyar
Terlaksananya fasilitasikoordinasi ProgramKeluarga Harapan(PKH) untuk 17kecamatan
17 kecamatan 31.500.000
1.06 1.06.01 . 23 . 14 BOP PNPM Mandiri di PerkotaanP2KP (Reguler)
51 desa di 5 KecamatanColomadu, Jaten,
Karanganyar,Tasikmadu,
Kebakkramat
(a) Operasional PNPMMandiri P2KP (Reguler)di 51 desa di 5kecamatan (Jaten,Colomadu,Karanganyar,Tasikmadu,Kebakkramat) (b)Bantuan KeuanganKorkot PNPM MandiriPerkotaan
51 desa di 5Kecamatan
Colomadu, Jaten,Karanganyar,Tasikmadu,
Kebakkramat
367.500.000
1.06 1.06.01 . 23 . 15 Fasilitasi Penataan LingkunganPemukiman Berbasis Komunitas(PLP-BK)/NeighbourhoodDevelopment (ND)
16 Desa/Kelurahan Terwujudnya datapelaksanaan PLP-BK di16 desa/kelurahan
16 Desa/Kelurahan -
1.06 1.06.01 . 23 . 17 Koordinasi PenaggulanganKemiskinan
BAPPEDA KabupatenKaranganyar
Kelancaranpelaksanaan kegiatanKoordinasiPenanggulanganKemiskinan berupa 3kali rapat koordinasi, 5kali rapat POKJA, bukuKK Miskin dan laporankegiatan
3 kali rapatkoordinasi, 5 kali
rapat POKJA, BukuKK Miskin, dan
Laporan Kegiatan
157.500.000
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015 V-3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1511.06 1.06.01 . 23 . 18 Fasilitasi Pengembangan
Pendidikan Untuk Semua (PUS)BAPPEDA KabupatenKaranganyar
Terselenggaranyakoordinasi PUS berupa2 kali rapat koordinasi,8 kali rapat tim teknisdan laporan tahunanPUS
2 kali rapatkoordinasi, 8 kalirapat tim teknis,Laporan Tahunan
PUS
84.000.000
1.06 1.06.01 . 23 . Xx Koordinasi Bidang Agama,Pendidikan, KesehatanKebudayaan dan Kesra
BAPPEDA KabupatenKaranganyar
-
1.06 1.06.01 . 23 . xx BOP Koordinasi RAD PencapaianTujuan MDG's
BAPPEDA KabupatenKaranganyar
31.500.000
RPJMD 289.431.000 322.943.000 Bag PerekonomianSetda
1.06 .1.20.03 .24 Program Perancanaan PrasaranaWilayah dan Sumber Daya Alam
Mewujudkan PembangunanInsfrastruktur Menyeluruh
Kualitas dankapasitasInsfrastrukturpertanian dalam artiluas, baik
Proporsi JaringanIrigasi dalam kondisibaik
58% 515.000.000
1.06 1.06.01 24 13 Pengelolaan Sumber Daya Air danIrigasi/Water Resources &Irrigations Sector ManagementProgram (WISMP)
Pemenuhankebutuhan airminum, sanitasi,perumahan layakhuni
Sinkronisasi kegiatanirigasi antar SKPD
1 Tahun 116.000.000 1 BagianPembangunan 1
1.06 1.06.01 24 6 Pendampingan Water Resources &Irigations Sector ManagementProgram (WISMP)
Terselenggaranyakegiatan WISMP diKab. Kra
1 Tahun 39.000.000
1.06 1.06.01 24 9 Operasional Pokja Air Minum danPenyehatan Lingkungan (AMPL)
Koordinasi kegiatanPenyehatan lingkunganReview SSK
1 Tahun 50.000.000
1.06 1.06.01 24 8 Penyusunan Rencana IndukPengembangan Pariwisata
Dokumen RIPP 1Dokumen 100.000.000
1.06 1.06.01 24 10 Penyusunan Rencana InvestasiInsfrastruktur Jangka Menengah(RPIJM)
Dokumen RPI2JMCD Draft PerbupRPI2JMMatrik Kegiatan
1Dokumen 100.000.000
1.06 1.06.01 24 xx Fasilitasi Program PembangunanInfrastruktur Pedesaan (PPIP)
20.000.000
1.06 .1.08.02 .24 .07 Perencanaan Program PenyehatanLingkungan Pemukiman danPenataan Infrastruktur PerkotaanTahun 2015
Dokumen RDTRMojogedangPeta Standart BIGCD Dokumen RDTRdraft Perda RDTRMojogedang
5
555
45.000.000
1.06 .1.08.02 .24 .08 Survey Design TA. 2015 Koordinasi BKPRDCapacity BuildingAnggota BKPRD
1 Tahun 1x 15.000.000
1.06 .2.04.01 .24 .26 Penyusunan Dokumen Renstradan RPJMD
Disparbud Kra Tersusunnya Petaberstandar BIG
11 Kecamatan
1.06 .1.08.02 .24 .15 Pembuatan Renstra 2013 - 2018 Tersusunnya dokumenDED LingkunganTaman Pancasila
30.000.000
1.07 URUSAN WAJIB BIDANGPERHUBUNGAN
4.711.447.400 -
1.07 .1.07.01 .15 Program PembangunanPrasarana dan FasilitasPerhubungan
Mewujudkan PembangunanInfrastruktur Menyeluruh
Meningkatnya saranaperhubungan/transportasi
1.536.000.000 -
1.07 .1.07.01 .15 .01 Perencanaan PembangunanPrasarana dan FasilitasPerhubungan
Dishubkominfo Terlaksananya kegiatansurvey desain fasilitasLLAJ
20 kali keg Terlaksananya kegiatansurvey desain fasilitasLLAJ
20 kali keg 10.000.000
1.07 .1.07.01 .15 .02 Pengadaan Prasarana PenunjangPenilaian WTN
Jalan wilayah dalamkota Karanganyar
Meningkatnya kualitassarana prasarana jalansebagai penunjangWTN (PemasanganZOSS)
Meningkatnya kualitassarana prasarana jalansebagai penunjangWTN (PemasanganZOSS)
-
1.07 .1.07.01 .15 .04 Sosialisasi Kebijakan Di BidangPerhubungan
Wilayah KabupatenKaranganyar
Terlaksananya kegiatanpembinaan danpenyuluhan lalu lintas
24 kali Terlaksananya kegiatanpembinaan danpenyuluhan lalu lintas
24 kali 8.000.000
1.07 .1.07.01 .15 .05 Penyusunan Tataran TransportasiLokal (TATRALOK)Kab.Karanganyar
DIshubkominfo Tersusunnya DokumenSistem PerencanaanTransportasiKab.Karanganyar
10 buku Tersusunnya DokumenSistem PerencanaanTransportasiKab.Karanganyar
10 buku 75.000.000
1.07 .1.07.01 .15 .06 Peningkatan Operasional ATCS DIshubkominfo Terciptanya ketertibandan kedisiplinanberlalulintas
5 unit Terciptanya ketertibandan kedisiplinanberlalulintas
5 unit 27.000.000
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015 V-3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1511.07 .1.07.01 .15 .07 Peningkatan Pengelolaan Terminal
Angkutan Darat12 terminal Meningkatnyakebersih
an dan kenyamananCalon penumpangAngkutan Umum(RPPJ, tong sampah,gerobak sampah, mejakursi)
10 buah, 50 buah, 5buah, 2 buah
Meningkatnyakebersihan dan kenyamananCalon penumpangAngkutan Umum(RPPJ, tong sampah,gerobak sampah, mejakursi)
10 buah, 50 buah, 5buah, 2 buah
90.000.000
1.07 .1.07.01 .15 .09 Pengadaan Perlengkapan JalanLapangan Parkir PengujianKendaraan Bermotor
Dishubkominfo Meningkatnyaketertiban antrian ujikendaraan bermotor(Marka,Rambu, Trafficcone)
125 m2, 10 buah,50 buah
Meningkatnyaketertiban antrian ujikendaraan bermotor(Marka,Rambu, Trafficcone)
125 m2, 10 buah,50 buah
10.000.000
1.07 .1.07.01 .15 .11 Pemeliharaan Gapura Tugu Bataskabupaten di Jurug
Jurug terlaksananyapengecatan danpemeliharaan fasilitasLLAJ
1 Gapura terlaksananyapengecatan danpemeliharaan fasilitasLLAJ
1 Gapura 50.000.000
1.07 .1.07.01 .15 .12 Koordinasi Dalam PembangunanFasilitas LLAJ
KabupatenKaranganyar
Terlaksananyapengecekan danpemantauan fasilitasLLAJ
22 Kali Terlaksananyapengecekan danpemantauan fasilitasLLAJ
22 Kali 8.000.000
1.07 .1.07.01 .15 .13 Pengadaan Marka Jalan TerminalSe Kabupaten Karanganyar
Terminal Se-KabupatenKaranganyar
200 m2 200 m2 -
1.07 .1.07.01 .15 .17 Pengadaan Sarana PenunjangPetugas Terminal
12 terminal terpenuhinyakebutuhanperlengkapan kerjapetugas terminal
40 stel terpenuhinyakebutuhanperlengkapan kerjapetugas terminal
40 stel 25.000.000
1.07 .1.07.01 .15 .18 Pengadaan sarana penunjangpetugas pengujian kendaraanbermotor
Dishubkominfo terpenuhinyakebutuhan pakaiankerja petugas pengujikendaraan bermotor
26 set terpenuhinyakebutuhan pakaiankerja petugas pengujikendaraan bermotor
26 set 15.000.000
1.07 .1.07.01 .15 xx Pengadaan Sistem InformasiManajemen (SIM) PKB
DIshubkominfo Komputer PC, ServerProgammer PengujianKendaraan Bermotor
4 unit dan 1 paket Komputer PC, ServerProgammer PengujianKendaraan Bermotor
4 unit dan 1 paket 70.000.000
1.07 .1.07.01 .15 xx Pengadaan Alat Uji KendaraanBermotor
Dishubkominfo Alat Uji kendaraanbermotor
2 Unit Alat Uji kendaraanbermotor
2 Unit 700.000.000
1.07 .1.07.01 .15 Pengadaan Moving Display light Karanganyar Terpenuhinyainformasi LLAJ
2 unit Terpenuhinyainformasi LLAJ
2 unit 120.000.000
1.07 .1.07.01 .15 Penyusunan Data Base LLAJ Karanganyar Terlaksananya surveyinventarisasi prasaranaLLAJ
18 kali Terlaksananya surveyinventarisasi prasaranaLLAJ
18 kali 8.000.000
1.07 .1.07.01 .15 xx Peningkatan landasan parkirterminal
Matesih 1 unit terminal 1 unit terminal 200.000.000
1.07 .1.07.01 .15 xx Pembangunan Halte 1 unit halte 1 unit halte 30.000.0001.07 .1.07.01 .15 .16 Pengadaan dan pengecatan Zona
Selamat Sekolah (ZOSS) 2 Paket 2 Paket 90.000.000
1.07 .1.07.01 .16 Program Rehabilitasi danPemeliharaan Prasarana danFasilitas LLAJ
Mewujudkan PembangunanInfrastruktur Menyeluruh
Meningkatnya saranaperhubungan/transportasi
803.160.000
1.07 .1.07.01 .16 .01 Rehabilitasi/Pemeliharaan SaranaAlat Pengujian KendaraanBermotor
Dishubkominfo Jumlah alat ujiterpelihara
9 unit Terjaganya fungsikerja alat Pengujiankendaraan bermotor
9 unit Terjaganya fungsikerja alat Pengujiankendaraan bermotor
9 unit 110.000.000
1.07 .1.07.01 .16 .02 Rehabilitasi/PemeliharaanPrasarana Balai PengujianKendaraan Bermotor
Dishubkominfo Terawatnya Gedungpengujian kendaraanbermotor
1 unit Terawatnya Gedungpengujian kendaraanbermotor
1 unit 35.000.000
1.07 .1.07.01 .16 .04 Rehabilitasi/PemeliharaanTerminal/Pelabuhan
Terminal se-KabupatenKaranganyar
jumlah terminalterpelihara
14 unit Meningkatnyakenyamanan calonpenumpang Angkutanumum
14Terminal Meningkatnyakenyamanan calonpenumpang Angkutanumum
14Terminal 150.000.000
1.07 .1.07.01 .16 .05 Perbaikan dan PemeliharaanTrafight Light
Persimpangan se-KabupatenKaranganyar
jumlah traffic light 20 unit Meningkatnyaketertiban dankeamanan lalulintas
17 unit Meningkatnyaketertiban dankeamanan lalulintas
17 unit 90.000.000
1.07 .1.07.01 .16 .06 Peningkatan Kapasitas PelayananTerminal
KabupatenKaranganyar
Meningkatnya kualitaspetugas terminal
20 orang Meningkatnya kualitaspetugas terminal
20 orang 220.000.000
1.07 .1.07.01 .16 .10 Perbaikan dan PemeliharaanLampu Flashing
Kec.Colomadu,Kebakkramat, Jaten,Karanganyar danKarangpandan
jumlah lampu flashing 32 unit Meningkatnyaketertiban dankeamanan lalulintas
32 Unit Meningkatnyaketertiban dankeamanan lalulintas
32 Unit 25.000.000
1.07 .1.07.01 .16 .12 Peningkatan Kapasitas SumberDaya Pelayanan Parkir
Wilayah KabupatenKaranganyar
Terwujudnya Uniformdan kelengkapanpetugas parkir
150 Orang Terwujudnya Uniformdan kelengkapanpetugas parkir
150 Orang 86.000.000
1.07 .1.07.01 .16 .21 Rehabilitasi dan Perbaikan Rambulalu Lintas
Wilayah KabupatenKaranganyar
jumlah rambu yangdiperbaiki
2000 unit Meningkatnyaketertiban dankeamanan lalulintas
60 rambu Meningkatnyaketertiban dankeamanan lalulintas
60 rambu 25.000.000
1.07 .1.07.01 .16 .22 Rehabilitasi / pemeliharaanfasilitas pendukung keselamatanlalu lintas
Wil.Kab.Karanganyar Meningkatnyaketertiban dankeamanan lalulintas(Baricade road, rambuportable, cermintikungan)
15 unit Meningkatnyaketertiban dankeamanan lalulintas(Baricade road, rambuportable, cermintikungan)
15 unit 12.000.000
1.07 .1.07.01 .16 .23 Pengadaan Fasilitas Terminal 12 Terminal Rambu, traffic cone,tong sampah, grobaksampah, komposter,meja, kursi, rak arsip,komputer
Rambu, traffic cone,tong sampah, grobaksampah, komposter,meja, kursi, rak arsip,komputer
15.000.000
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015 V-3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1511.07 .1.07.01 .16 .25 Rehabilitasi dan pemeliharaan
HalteTasikmadu dan jaten Meningkatnya
keamanan dankenyamanan penggunahalte
2 unit Meningkatnyakeamanan dankenyamanan penggunahalte
2 unit 10.000.000
1.07 .1.07.01 .16 .27 Rehabilitasi dan PemeliharaanRPPJ
Karanganyar Barat danTimur
Berkuranganyartingkat kesesatanpengguna jalan
5 unit Berkuranganyartingkat kesesatanpengguna jalan
5 unit 15.000.000
1.07 .1.07.01 .16 .28 Pengadaan papan Informasi TarifParkir
Lokasi ParkirKabupatenKaranganyar
Terwujudnya papaninformasi tentang tarifparkir
0 Terwujudnya papaninformasi tentang tarifparkir
0 10.160.000
1.07 .1.07.01 .16 xx Pengadaan KendaraanOperasional Petugas Terminal
Dishubkominfo Tersedianya KendaraanOperasional
0 Tersedianya KendaraanOperasional
0 -
1.07 .1.07.01 .17 Pogram Peningkatan PelayananAngkutan
Mewujudkan PembangunanInfrastruktur Menyeluruh
Meningkatnya saranaperhubungan/transportasi
187.840.000
1.07 .1.07.01 .17 .01 Kegiatan Penyuluhan Bagi ParaSopir/Juru Mudi UntukPeningkatan KeselamatanPenumpang
MeningkatnyaKedisiplinan awakangkutan umumterdapat peraturanlalulintas
12 kali MeningkatnyaKedisiplinan awakangkutan umumterdapat peraturanlalulintas
12 kali 23.000.000
1.07 .1.07.01 .17 .xx Pelayanan Angkutan Umum AntarDaerah Atau Perbatasan
Tercapainyakelancaran angkutanumum
3 kali kegiatan Tercapainyakelancaran angkutanumum
3 kali kegiatan -
1.07 .1.07.01 .17 .03 Temu wicara pengelola angkutanumum guna peningkatankeselamatan penumpang
Pengusaha angkutanterbina
160 orang / 5kegiatan
Pengusaha angkutanterbina
160 orang / 5kegiatan
-
1.07 .1.07.01 .17 .11 Kegiatan Peningkatan DisiplinMasyarakat MenggunakanAngkutan
Meningkatnyaketertiban dankedisiplinanmasyarakat dalamberlalulintas
12 kegiatan Meningkatnyaketertiban dankedisiplinanmasyarakat dalamberlalulintas
12 kegiatan 15.000.000
1.07 .1.07.01 .17 .12 Pengumpulan dan Analisis DataBase Pelayanan Angkutan
Data base pelayananangkutan
1 paket Data base pelayananangkutan
1 paket 9.340.000
1.07 .1.07.01 .17 .13 Peningkatan Pelayanan PerijinanAngkutan Jalan
Pelayanan Prima 1 Paket Pelayanan Prima 1 Paket -
1.07 .1.07.01 .17 .14 Fasilitasi Perijinan Di BidangPerhubungan
Cetakan perijinanangkutan dan terminal
3.000 kartukendaraan barang,1.000 kartukendaraan orang,1.000 buku bend26, 1.000 stopmap,500 Lap.T4, 400blangko ijin kios
Cetakan perijinanangkutan dan terminal
3.000 kartukendaraan barang,1.000 kartukendaraan orang,1.000 buku bend26, 1.000 stopmap,500 Lap.T4, 400blangko ijin kios
50.000.000
1.07 .1.07.01 .17 .15 Peningkatan Pelayanan PKB Pelayanan Prima 22 orang Pelayanan Prima 22 orang 25.000.0001.07 .1.07.01 .17 .17 Kegiatan pemilihan dan
pemberian penghargaan sopir /juru mudi / kendaraan angkutanumum teladan
Terlaksananya seleksiAwak angkutan umumteladan
1 kali Terlaksananya seleksiAwak angkutan umumteladan
1 kali 15.500.000
1.07 .1.07.01 .17 .18 Penyelenggaraan Posko AngkutanLebaran
Terwujudnyakeamanan, ketertibandan kenyamananpemudik
100 orang Terwujudnyakeamanan, ketertibandan kenyamananpemudik
100 orang 50.000.000
1.07 .1.07.01 .17 xx Analisis Perhitungan TarifAngkutan
10 Trayek, 2 buku 10 Trayek, 2 buku -
1.07 .1.07.01 .17 xx Evaluasi pada jaringan trayekangkutan penumpang umumtrayek pedesaan tentang tarifbatas atas dan batas bawah
Awak angkutan umumtrayek pedesaan
1 kali Awak angkutan umumtrayek pedesaan
1 kali -
1.07 .1.07.01 .19 Program Pengendalian danPengamanan Lalu Lintas
Mewujudkan PembangunanInfrastruktur Menyeluruh
Meningkatnya saranaperhubungan/transportasi
1.449.727.400
1.07 .1.07.01 .19 .02 Pengadaan dan PemasanganMarka Jalan Pada Ruas JalanDalam Kota Karanganyar
Terwujudnya Markajalan di ruas dalamkota karanganyar
750 m2 Terwujudnya Markajalan di ruas dalamkota karanganyar
750 m2 96.000.000
1.07 .1.07.01 .19 .03 Pengadaan Traffic cone Terpasangnya TrafficCone
35 Buah Terpasangnya TrafficCone
35 Buah 15.000.000
1.07 .1.07.01 .19 .02 Pengadaan dan PemasanganRambu Standar
Terciptanya ketertibandan keamananlalulintas
110 unit Terciptanya ketertibandan keamananlalulintas
110 unit 70.000.000
1.07 .1.07.01 .19 .12 Pengadaan dan PemasanganRambu tipe sedang
Terciptanya ketertibandan keamananlalulintas
45 buah Terciptanya ketertibandan keamananlalulintas
45 buah 40.000.000
1.07 .1.07.01 .19 .13 Pengadaan dan Pemasangan RPPJ jumlah pengadaanRPPJ
22 unit Berkuranganya tingkatkesesatan penggunajalan
5 unit Berkuranganya tingkatkesesatan penggunajalan
5 unit 75.000.000
1.07 .1.07.01 .19 .14 Pengadaan dan PemasanganLampu Flashing
jumlah pengadaanlampu flashing
5 unit Meningkatnya kehati-hatian pengguna jalan
5 unit Meningkatnya kehati-hatian pengguna jalan
5 unit 75.000.000
1.07 .1.07.01 .19 .15 Pengadaan dan PemasanganMarka Garis Kejut
Terpasangnya Markajalan
900 m2 Terpasangnya Markajalan
900 m2 -
1.07 .1.07.01 .19 .16 Pengadaan dan PemasanganMarka Jalan Luar KotaKaranganyar
jumlah pengadaanmarka jalan
300 km Terwujudnya Marka diruas jalan luar kota
800 m2 Terwujudnya Marka diruas jalan luar kota
800 m2 90.000.000
1.07 .1.07.01 .19 .17 Pengadaan dan PemasanganRambu Tipe F
Terpasangnya rambu 20 Unit Terpasangnya rambu 20 Unit 35.000.000
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015 V-3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1511.07 .1.07.01 .19 .18 Pengadaan dan Pemasangan
Guard Railjumlah pengadaanguadrill
500 m2 Terciptanya ketertibandan keamananlalulintas diwilayahbertebing
120 m1 Terciptanya ketertibandan keamananlalulintas diwilayahbertebing
120 m1 130.000.000
1.07 .1.07.01 .19 .20 Rehabilitasi Traffic lightDagen,Jaten, balai desa tegalgede
jumlah traffic light 20 unit Penggantian Box LED,Controller, Programdan Jaringan Kable
1 paket Penggantian Box LED,Controller, Programdan Jaringan Kable
1 paket -
1.07 .1.07.01 .19 .21 Pengadaan Prasarana PenunjangOperasional lalu Lintas
Pengadaan Laptop,Walker Mater, KameraVideo
1 Paket Pengadaan Laptop,Walker Mater, KameraVideo
1 Paket -
1.07 .1.07.01 .19 xx Pengadaan Portal CFD (Pengadaanlalin)
Terpenuhinyakebutuhan portal
10 unit Terpenuhinyakebutuhan portal
10 unit 40.000.000
1.07 .1.07.01 .19 xx Pengadaan Mobil OperasionalPenertiban dan Pengawasanlalulintas
Meningkatnya kinerjaPetugas operasionallalulintas
1 unit Meningkatnya kinerjaPetugas operasionallalulintas
1 unit 250.000.000
1.07 .1.07.01 .19 xx Pengadaan dan Pemasangan PatokTanda Tikungan / Deliniator
jumlah pengadaandelineator
30 unit TerpasanganyaDeliniator
300 Unit TerpasanganyaDeliniator
300 Unit 70.000.000
1.07 .1.07.01 .19 xx Pengadaan dan PemasanganCermin Tikungan / Road Mirror
Terpasanganya RoadMirror
10 Unit Terpasanganya RoadMirror
10 Unit 50.000.000
1.07 .1.07.01 .19 xx Pengadaan dan Pemasangan PakuJalan / Road Stud
jumlah pengadaanpaku jalan
100 unit Terpasangnya PakuJalan
100 unit Terpasangnya PakuJalan
100 unit 30.000.000
1.07 .1.07.01 .19 xx Pengadaan kendaraan operasionalpatroli / pengawasan lalu lintasdan kendaraan pemeliharaanTraffic Light
Tersedianya kendaraanoperasional lalu lintas
2 Unit Tersedianya kendaraanoperasional lalu lintas
2 Unit -
1.07 .1.07.01 .19 xx Pengadaan dan PemasanganPelican Crossing
Tersedianya PelicanCrossing
2 Unit Tersedianya PelicanCrossing
2 Unit 120.000.000
1.07 .1.07.01 .19 xx Pembangunan Halte Bus Terpasangnya Halte 3 Unit Terpasangnya Halte 3 Unit -1.07 .1.07.01 .19 xx Rehabilitasi / penggantian traffic
lightjumlah traffic light 20 unit Terwujudnya traffic
light yang lebih optimal 2 Unit Terwujudnya traffic
light yang lebih optimal 2 Unit 100.000.000
1.07 .1.07.01 .19 xx Rehabilitasi / penggantian lampuflashing
Terwujudnya lampuflashing yang lebihoptimal
8 Unit Terwujudnya lampuflashing yang lebihoptimal
8 Unit -
1.07 .1.07.01 .19 xx Pengadaan dan PemasanganRambu Portable
Terpasangnya rambu 50 Unit Terpasangnya rambu 50 Unit -
1.07 .1.07.01 .19 xx Pengadaan Alat Uji KB 1 Unit 1 Unit -1.07 .1.07.01 .19 xx Pengadaan / penggantian suku
cadang traffic lightPenggantian box lampudan kabel jaringan
2 Unit Penggantian box lampudan kabel jaringan
2 Unit -
1.07 .1.07.01 .19 xx Pengadaan Lampu Flashing Jumlah pengadaanlampu flashing
5 unit 3 unit 3 unit 45.000.000
1.07 .1.07.01 .19 xx Pengadaan Kamera CCTV 20 buah 20 buah 118.727.400
1.07 .1.07.01 .20 Program Peningkatan KelaikanPengoperasian KendaraanBermotor
Mewujudkan PembangunanInfrastruktur Menyeluruh
Meningkatnya saranaperhubungan/transportasi
190.000.000
1.07 .1.07.01 .20 .04 Pendukung Opersional PengujianKend. Bermotor
Dishubkominfo Tercetaknya buku ujikendaraan bermotor
6000 buku uji30000 plat uji
Tercetaknya buku ujikendaraan bermotor
6000 buku uji30000 plat uji
150.000.000
1.07 .1.07.01 .20 .08 Kalibrasi dan perawatan alat uji Dishubkominfo Terpeliharanya alat ujikendaraan bermotor
1 kali Terpeliharanya alat ujikendaraan bermotor
1 kali 40.000.000
1.07 .1.07.01 .21 Peningkatan Pengawasan danPenerbitan Lalu Lintas
Mewujudkan PembangunanInfrastruktur Menyeluruh
Meningkatnya saranaperhubungan/transportasi
457.000.000
1.07 .1.07.01 .21 .01 Kampanye keselamatan lalu lintas dishubkominfo Seragam Jukir, rapat-rapatt
2800 lb, 600 dos200 buah
Seragam Jukir, rapat-rapatt
2800 lb, 600 dos200 buah
7.000.000
1.07 .1.07.01 .21 .02 Penjagaan Perlintasan PalangKereta Api
Palang KA Jetis, KecJaten
Meningkatnyakeamanan penggunajalan di Perlintasan KA
4 orang Meningkatnyakeamanan penggunajalan di Perlintasan KA
4 orang 38.000.000
1.07 .1.07.01 .21 .03 Operasi Penertiban danPemeriksaan Kendaraan
Kab.Karanganyar jumlah penertiban danpemeriksaankendaraan
24 kali Meningkatnyaketertiban dankedisiplinan kendaraanbertonase tinggi
24 kali Meningkatnyaketertiban dankedisiplinan kendaraanbertonase tinggi
24 kali 25.000.000
1.07 .1.07.01 .21 .04 Pengaturan, Pengamanan danPengendalian Lalu Lintas/P3L
Persimpangan dan ruasjalan di Kec.KotaKaranganyar
frekuensi pengamananlalulintas
58 kali Terlaksananyapengamanan lalu lintasdi persimpangan danruas
58 kali Terlaksananyapengamanan lalu lintasdi persimpangan danruas
58 kali 25.000.000
1.07 .1.07.01 .21 .05 Patroli dan Pengawasan LaluLintas
Ruas-ruas jalanKabupatenKaranganyar
frekuensi patrolilalulintas
52 kali Terlaksananya kegiatanpatroli lalu lintas
52 kali Terlaksananya kegiatanpatroli lalu lintas
52 kali 15.000.000
1.07 .1.07.01 .21 .07 Pemberdayaan Forum LLAJ KabupatenKaranganyar
Terlaksananyakoordinasi terpadudalam pemecahanmasalah LLAJ
12 kali Terlaksananyakoordinasi terpadudalam pemecahanmasalah LLAJ
12 kali 30.000.000
1.07 .1.07.01 .21 .08 Pengawasan Ijin Dispensasi Jalan Ruas-ruas jalan se-KabupatenKaranganyar
pengawasan ijindispensasi jalan
16 kali Terlaksananyapenertiban kendaraanwajib ijin dispensasi
16 kali Terlaksananyapenertiban kendaraanwajib ijin dispensasi
16 kali 27.000.000
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015 V-3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1511.07 .1.07.01 .21 .09 Penyelenggaraan Karanganyar Car
Free DayKab.Karanganyar Terwujudnya
karanganyar bebaskendaraan bermotorsecara tertib danlancar
52 kali Terwujudnyakaranganyar bebaskendaraan bermotorsecara tertib danlancar
52 kali 150.000.000
1.07 .1.07.01 .21 xx Kampanye keselamatan lalu lintas KabupatenKaranganyar
Terwujudnyakesadaran dan disiplinpengguna jalan
2 kali kegiatan Terwujudnyakesadaran dan disiplinpengguna jalan
2 kali kegiatan 10.000.000
1.07 .1.07.01 .21 Pembinaan Wahana Tata Nugraha Kecamatan kotaKaranganyar
Terwujudnyakelancaran danketertiban berlalulintas
1 paket Terwujudnyakelancaran danketertiban berlalulintas
1 paket 75.000.000
1.07 .1.07.01 .21 xx Pembinaan dan PengawasanOperasional Kerja Juru ParkirKab.Karanganyar
Dishubkominfo Seragam Jukir, rapat-rapat
Seragam Jukir, rapat-rapat
-
1.07 .1.07.01 .21 xx Peningkatan Kinerja OperasionalLapangan
Ruas Jalan se-KabupatenKaranganyar
Tersedianya BBM 1750 lIter Tersedianya BBM 1750 lIter -
1.07 .1.07.01 .21 xx Pengawasan Operasional AnalisaDampak Lalu lintas
Ruas Jalan se-KabupatenKaranganyar
TerlaksananyaPengawasan PerijinanAndalalin
20 kali keg TerlaksananyaPengawasan PerijinanAndalalin
20 kali keg 15.000.000
1.07 .1.07.01 .21 xx Penyusunan Raperda RetribusiPengendalian Lalu Lintas
Kantor Dishubkominfo Tersusunnya Perda 1 Paket Tersusunnya Perda 1 Paket -
1.07 .1.07.01 .21 xx Survey potensi parkir KabupatenKaranganyar
Dokumen potensiparkir
1 buku Dokumen potensiparkir
1 buku 25.000.000
1.07 .1.07.01 .21 xx Pemilihan pelajar pelopor LaluLintas
Kantor Dishubkominfo Terpilihnya pelajarpelopor tertib berlalulintas
1 paket Terpilihnya pelajarpelopor tertib berlalulintas
1 paket 15.000.000
1.07 .1.07.01 .22 Program Pengkajian danPenelitian Bidang perhubungan
Mewujudkan PembangunanInfrastruktur Menyeluruh
Meningkatnya saranaperhubungan/transportasi
87.720.000
1.07 .1.07.01 .22 .01 Pengkajian dan PenelitianAngkutan
KabupatenKaranganyar
Dokumen angkutanumum pedesaan
2 buku Dokumen angkutanumum pedesaan
2 buku 10.720.000
1.07 .1.07.01 .22 .02 Survey Unjuk Kerja Angkutan Wilayah KabupatenKaranganyar
Terlaksananya surveykinerja angkutan
1 kali Terlaksananya surveykinerja angkutan
1 kali 22.000.000
1.07 .1.07.01 .22 .03 Perumusan kebijakan di bidangangkutan umum Sistem InformasiManajemen Pelayanan PerizinanAngkutan
KabupatenKaranganyar
Pelayanan perijinanangkutan lancar
1 paket Pelayanan perijinanangkutan lancar
1 paket -
1.07 .1.07.01 .22 .04 Peningkatan Pelayanan PerizinanAngkutan Jalan
Dishubkominfo Meningkatnyaketertiban dankecepatan dalamproses perijinanangkutan
12 bulan Meningkatnyaketertiban dankecepatan dalamproses perijinanangkutan
12 bulan 55.000.000
1.08 Lingkungan Hidup 13.229.182.809RPJMD 3.131.211.000 2.808.221.000 Bag Perekonomian
Setda1.08 .1.08.XX .15 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan PersampahanMewujudkan PembangunanInfrastruktur Menyeluruh
Pemenuhankebutuhan airminum , sanitasi,perumahan layakhuni
5.024.597.709
1.08 .1.08.01 .15 .XX Penyediaan Prasarana dan Saranapengelolaan Persampahan
Kab. Karanganyar Prosentase cakupanlayanan persampahan
61,2 % Tersedianya saranadan prasaranapengelolaan sampah;mesin pencacahsampah kecil; BakPengolah sampah; TongSampah; Komposter;Timbangan sampah;Gerobak sampah
100% Tersedianya saranadan prasaranapengelolaan sampahyang memadai
100% 365.950.000 BLH
1.08 .1.08.01 .15 .XX Pembinaan Pengelola BankSampah
Kab. Karanganyar Prosentase cakupanlayanan persampahan
61,2 % Terbentuknya BankSampah di sekolah danmasyarakat
Terbentuknya BankSampah di sekolah danmasyarakat
52.500.000 BLH
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015 V-3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1511.08 .1.08.02 .15 .04 Peningkatan Operasi dan
Pemeliharaan Prasarana dansarana Persampahan
KecamatanTawangmangu,Karanganyar,Tasikmadu, Jaten,Kebakkramat, Colmadudan gondangrejo
Cakupan LayananPersampahan
61,2 % a. Meningkatnyapelayanan kebersihandi wilayah pelayanankebersihanb. PeningkatanKebersihan dankeindahanc. Peningkatanoperasionalpemeliharaan armadasampah kebersihandan pertamanan sertaoperasionalpengelolaan sampah diTempat PemrosesanAkhir (TPA) SukosariJumantonod. PeningkatanKesejahteraan Petugas
1. Tercukupinyaalat dan bahankebersihan sertasarana danprasaranaoperasionalkebersihan dankeindahan2. Terwujudnyakelancaranoperasionalpengelolaan sampahdi TPA27 Armadakendaraan bermotoroperasionalkebersihankebersihan dankeindahan danpemeliharaanarmada sampahtidak bermotor(gerobak, becaksampah dankontainer),pemeliharaanBackhoe,Pemeliharaan
732.334.710 DKP
1.08 .1.08.02 .15 .12 pengerasan Jalan Beton (JalanMasuk IPLT Kaliboto)
Terwujudnya JalanMasuk IPLT Kaliboto
1 paket 1.936.062.999
1.08 .1.08.02 .15 .XX Pembuatan Pagar Lingkungan TPASukosari
Kab. Karanganyar Terciptanya pagarlingkungan TPASukosari untuk
1 paket 200.000.000
1.08 .1.08.02 .15 .XX Pembuatan TPS Desa Paulan Kab. Karanganyar Cakupan LayananPersampahan
61,2 % Terpenuhinyaprasarana dan saranaoperasional pelayananpersampahan
1 paket 200.000.000 DKP
1.08 .1.08.02 .15 .XX Pembuatan TPS DeesaMalangjiwan
Kab. Karanganyar Cakupan LayananPersampahan
61,2 % Terpenuhinyaprasarana dan saranaoperasional pelayananpersampahan
1 paket 200.000.000 DKP
1.08 .1.08.02 .15 .XX Pengadaan Bahan MaterialControlled Landfill
Kab. Karanganyar Cakupan LayananPersampahan
61,2 % Terpenuhinya bahanmaterial yangdigunakan untukkegiatan control landfilllahan TPA Sukosari
1 paket 200.000.000 DKP
1.08 .1.08.02 .15 .XX Pengadaan Bak Kontainer Kab. Karanganyar Cakupan LayananPersampahan
61,2 % Terpenuhinyaprasarana dan saranaoperasional pelayananpersampahan
15 unit 100.000.000 DKP
1.08 .1.08.02 .15 .XX Peningkatan Sarana danPrasarana TPST Jengglong
Kab. Karanganyar Cakupan LayananPersampahan
61,2 % Terpenuhinyaprasarana dan saranaoperasional pelayananpersampahan
1 paket 450.000.000 DKP
1.08 .1.08.02 .15 .XX Pembangunan Saluran DrainaseTPA Sukosari
Kab. Karanganyar Cakupan LayananPersampahan
61,2 % Terwujudnya salurandrainase di lingkunganTPA Sukosari.
1 titik 275.000.000 DKP
1.08 .1.08.02 .15 .XX Pelatihan Pembuatan PupukOrganik dari Sampah
Kab. Karanganyar Cakupan LayananPersampahan
61,2 % Terwujudnya pelatihanSDM terhadappembuatan pupukorganik dari sampah
1 kecamatan 250.000.000 DKP
1.08 .1.20.xx .15 .10 Sosialisasi Kebijakan PengelolaanPersampahan
Kec. Colomadu Sosialisasi KebijakanPengelolaanPersampahan
1 paket TerlaksananyaSosialisasi KebijakanPengelolaanPersampahan
Tertib pengelolaanpersampahan
12.750.000 12.750.000 1
Prngadaan Sarana dan PrasranaPembuatan PupukOrganik
Kab. Karanganyar Cakupan LayananPersampahan
61,2 % Terwujudnya saranadan prasaranapembuatan pupuk
1 paker 50.000.000 DKP
1.08 .1.08.XX .16 Program PengendalianPencemaran dan PerusakanLingkungan Hidup
Mewujudkan PembangunanInfrastruktur Menyeluruh
Pemenuhankebutuhan airminum, sanitasi,perumahan layakhuni
976.750.000
1.08 .1.08.01 .16 .01 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
Kec. Karanganyar &Tasikmadu
2 Terlaksananya kegiatanpemantauankebersihan lingkunganuntuk program adipura
84.000.000 BLH
1.08 .1.08.01 .16 .02 Pengendalian dan PemantauanKualitas Udara
Kab. Karanganyar jumlah kecamatanyang mpy informasistatus kualitas udara
Terlaksananya ujikualitas udara ambien
65.000.000 BLH
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015 V-3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1511.08 .1.08.01 .16 .03 Pengadaan Peralatan/
Perlengkapan Pengendalian danPengawasan Lingkungan Hidup
Kab. Karanganyar % tase jumlahpengaduanpencemaranLingkungan Hidupyang ditindaklanjuti
100% Tersedianyaperalatan/perlengkapan pengendalian danpengawasanlingkungan hidup
100% Tersedianyaperalatan/perlengkapan pengendalian danpengawasanlingkungan hidup
100% 55.000.000 BLH
1.08 .1.08.01 .16 .04 Pengawasan PelaksanaanKebijakan Bidang LingkunganHidup
Kab. Karanganyar % tase jumlahpengaduanpencemaranLingkungan Hidupyang ditindaklanjuti
100% Terlaksananyapengawasanpelaksanaan kebijakanbidang LH terhadappelaku usaha/kegiatan
70.000.000 BLH
1.08 .1.08.01 .16 .05 Pengendalian Pencemaran Air Kab. Karanganyar Jumlah sungai ygmemiliki informasistatus mutu air
% tase jumlahpengaduanpencemaranLingkungan Hidupyang ditindaklanjuti
12 Terlaksananyapengambilan sampelair limbah (industri,RS, hotel,permukiman)Terlaksananyapenerbitan ijinpembuangan airlimbahTerlaksananyainventarisasu danpelaporan kualitas airlimbah usaha /kegiatan
8 jumlah sampel airlimbah yang di uji
45.000.000 BLH
1.08 .1.08.01 .16 .06 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Kab. Karanganyar % tase jumlahpengaduanpencemaranLingkungan Hidupyang ditindaklanjuti
% tase jumlahpengaduanpencemaranLingkungan Hidupyang ditindaklanjuti
100%
100%
Terlaksananyapenerbitan ijin TPSLB3
Terlaksananyainventarisasi danpelaporan pengelolaanLB3
Terlaksananyapembinaan pengelolaanLB3
35.000.000 BLH
1.08 .1.08.01 .16 .07 Pengkajian Dampak Lingkungan Kab. Karanganyar % tase jumlahpengaduanpencemaranLingkungan Hidupyang ditindaklanjuti
% tase jumlahpengaduanpencemaranLingkungan Hidupyang ditindaklanjuti
100%
100%
Terkumpulnya dataindustri potensialmenimbulkanpencemaran dankerusakan lingkunganserta akibat yangditimbulkan
Tersedianya analisadan kajian daerahrawan pencemaran dankerusakan lingkungan
75.000.000 BLH
1.08 .1.08.01 .16 .09 Peningkatan Peringkat KinerjaPerusahaan (Proper)
Kab. Karanganyar Terlaksananya kegiatanpenilaian peringkatkinerja perusahaan
- BLH
1.08 .1.08.01 .16 .15 Inventarisasi dan MappingSumber Air Penerima Buangan AirLimbah
Kab. Karanganyar Terlaksananyainventarisasi danmapping sumber airpenerima buangan airlimbah
42.000.000 BLH
1.08 .1.08.01 .16 .17 Pengelolaan Teknis DampakLingkungan
Jaten, Kebakkramat,Colomadu,Gondangrejo, Jatipuro,Tawangmangu,Karangpandan, Kerjo,Karanganyar
% tase jumlahpengaduanpencemaranLingkungan Hidupyang ditindaklanjuti
100% Terlaksananya kegiatanpemantauan, paparandan evaluasipelaksanaanpengelolaan lingkunganhidup perusahaan
40.000.000 BLH
1.08 .1.08.01 .16 .18 Pengembangan KapasitasKelembagaan Lingkungan Hidup
Sekber, Pecinta Alam,Masyarakat PemerhatiLingkungan
% tase jumlahpengaduanpencemaranLingkungan Hidupyang ditindaklanjuti
100% Pembinaan KelompokPemerhati LHTraining kelembagaandan up grading SDMLH
30.000.000 BLH
1.08 .1.08.01 .16 .19 Penertiban Ijin Gangguan Kab. Karanganyar Terlaksananya kegiatanpenertiban ijingangguan
30.000.000 BLH
1.08 .1.08.01 .16 .20 Pos Pengaduan Kab. Karanganyar % tase jumlahpengaduanpencemaranLingkungan Hidupyang ditindaklanjuti
100% Terlaksananyapengaduan LH
25.000.000 BLH
1.08 .1.08.01 .16 .22 Pemantauan Kualitas Air Sungaidan PembinaanProkasih/Superkasih
Kab. Karanganyar Jumlah sungai ygmemiliki informasistatus mutu air
12 Terlaksananyapengambilan sampelair sungaiTerlaksananyapembinaan prokasih/superkasih
8 Terlaksananyapengambilan sampelair sungai
8 25.000.000 BLH
1.08 .1.08.01 .16 .XX Inventarisasi dan IdentifikasiSumber Pencemar Air/Sungai
Kab. Karanganyar Tersedianya datasumber-sumberpencemar air/sungai
40.000.000 BLH
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015 V-3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1511.08 .1.08.01 .16 .XX Inventarisasi dan Identifikasi
Sumber Pencemar Udara dariSumber Tidak Bergerak
Kab. Karanganyar Tersedianya datasumber-sumberpencemar udara darisumber tidak bergerak
20.000.000 BLH
1.08 .1.08.01 .16 .23 Program Menuju SekolahAdiwiyata
Kab. Karanganyar Terlaksananyapembinaan SekolahAdiwiyata
15.750.000 BLH
1.08 .1.08.01 .16 .25 Pengadaan Pembuatan IPALBiogas
Kab. Karanganyar Terbangunnya IPALBiogas
250.000.000 BLH
1.08 .1.01.01 .16 .29 Penyusunan UKL, UPL RM Said Dinas Dikpora Terwujudnya dokumenUKL - UPL GOR
1 keg 30.000.000 30.000.000 1 Dinas Dikpora
1.08 .1.08.XX .17 Program Perlindungan danKonservasi Sumber Daya Alam
Mewujudkan PembangunanInfrastruktur Menyeluruh
PelestarianLingkungan Hidupdan keseimbanganlingkungan
986.132.500
1.08 .1.08.01 .17 .05 Pengendalian Dampak PerubahanIklim
Kab. Karanganyar % tase RTH 15 Terlaksananyapenanaman bibit diturus jalan
12 157.500.000 BLH
1.08 .1.08.01 .17 .07 Peningkatan Konservasi DaerahTangkapan Air dan Sumber-Sumber Air
Kec. Jatiyoso,Ngargoyoso,Tawangmangu
% tase RTH 15 Terlaksananyapenanaman bibit didaerah tangkapan airdan sumber-sumber air
12 154.245.000 BLH
1.08 .1.08.01 .17 .10 Pengelolaan KeanekaragamanHayati dan Ekosistem
Tawangmangu % tase RTH 15 Terwujudnya tamankeanekaragamanhayati
12 112.717.500 BLH
1.08 .1.08.01 .17 .11 Pelestarian Ekosistem Perairan Kab. Karanganyar % tase RTH 15 Penebaran bibit ikandengan pembelian bibitdi petani ikanKaranganyar
12 52.500.000 BLH
1.08 .1.08.01 .17 .13 Pembinaan Kampung Iklim Kab. Karanganyar % tase RTH 15 TerbentuknyaKampung Iklim
12 52.500.000 BLH
1.08 .1.08.01 .17 .17 Konservasi Daerah RawanBencana Tanah Longsor danBantaran Sungai
Kec. Matesih % tase RTH 15 Terlaksananyakonservasi /penanaman bibit dibantaran sungai dandaerah rawan longsor
12 200.000.000 BLH
1.08 .1.08.01 .17 .20 Pembuatan Biopori Kec. Tasikmadu, Jaten % tase RTH 15 Terwujudnya resapanbiopori
12 94.920.000 BLH
1.08 .1.08.01 .17 .21 Pembuatan Papan InformasiPerlindungan Sumber Daya Alam
Kab. Karanganyar % tase RTH 15 Terpasangnya papaninformasi pengelolaanlingkungan
12 21.000.000 BLH
1.08 .1.08.01 .17 .XX Pembinaan Lingkungan Kab. Karanganyar % tase RTH
%tase RTH
15
15
Terlaksananyaseleksi/lomba PeraihKalpataru tk.Kabupaten
Pengusulan PeraihKalpataru Tk. Nasional
12
12
15.750.000 BLH
1.08 .1.08.01 .17 .XX Pembinaan Kampung Hijau danBersih
Kab. Karanganyar % tase RTH Terwujudnya kampunghijau dan bersih
12 50.000.000 BLH
1.08 .1.08.01 .17 .XX Pengelolaan Bank Pohon Kab. Karanganyar % tase RTH Tersedianya bibittanaman untukmasyarakat
12 75.000.000 BLH
1.08 .1.08.XX .18 Program Rehabilitasi danPemulihan Cadangan SumberDaya Alam
Mewujudkan PembangunanInfrastruktur Menyeluruh
PelestarianLingkungan Hidupdan keseimbanganlingkungan
199.500.000
1.08 .1.08.01 .18 .09 Peningkatan PelestarianPemulihan dan RehabilitasiCadangan Sumber Daya Alam
Kab. Karanganyar cakupan kawasanlindung (hutan, air)
7.080 ha Terlaksananyarehabilitasi danpemulihan cadanganSDA dengan peranserta masyarakat
7.080 ha 78.750.000 BLH
1.08 .1.08.01 .18 .10 Pelestarian Cadangan Sumber AirDangkal dengan PembuatanSumur Resapan
Kab. Karanganyar cakupan kawasanlindung (hutan, air)
7.080 ha Terbangunnya sumurresapan
7.080 ha 63.000.000 BLH
1.08 .1.08.01 .18 .13 Pemulihan Kualitas LingkunganPemukiman Sekitar KawasanResapan Air denganPemberdayaan Siswa Sekolah
Kec. Mojogedang, Kerjo cakupan kawasanlindung (hutan, air)
7.080 ha Terlaksananyapenanaman bibitdengan pemberdayaansiswa
7.080 ha 57.750.000 BLH
1.08 .1.08.XX .19 Program Peningkatan Kualitasdan Akses Informasi SumberDaya Alam dan LingkunganHidup
524.750.000
1.08 .1.08.01 .19 .03 Peningkatan Edukasi danKomunikasi Masyarakat di BidangLingkungan
Kab. Karanganyar Sosialisasi pengelolaanlingkungan kepadamasyarakatPembuatan buku danspanduk
63.000.000 BLH
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015 V-3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1511.08 .1.08.01 .19 .04 Pengembangan Masyarakat
Ramah LingkunganKab. Karanganyar % tase jumlah
pengaduanpencemaranLingkungan Hidupyang ditindaklanjuti
100% Sosialisasi penggunaanproduk ramahlingkungan
36.750.000 BLH
1.08 .1.08.01 .19 .05 Pembuatan Database danPemetaan Sebaran Industri
Kab. Karanganyar % tase jumlahpengaduanpencemaranLingkungan Hidupyang ditindaklanjuti
100% Tersedianya databasesebaran industri
30.000.000 BLH
1.08 .1.08.01 .19 .06 Monitoring, Evaluasi danPelaporan
Badan LingkunganHidup Kab.Karanganyar
% tase jumlahpengaduanpencemaranLingkungan Hidupyang ditindaklanjuti
100% Terlaksananya monevdan tersusunnyalaporan pengelolaan LH
30.000.000 BLH
1.08 .1.08.01 .19 .08 Inventarisasi Gas Rumah Kaca Kab. Karanganyar % tase jumlahpengaduanpencemaranLingkungan Hidupyang ditindaklanjuti
100% Terlaksananyainventarisasi gasrumah kaca
20.000.000 BLH
1.08 .1.08.01 .19 .09 Penyusunan Program KerjaPengelolaan Lingkungan Hidup
Badan LingkunganHidup Kab.Karanganyar
% tase jumlahpengaduanpencemaranLingkungan Hidupyang ditindaklanjuti
100% Tersusunnya programkerja pengelolaan LH
10.000.000 BLH
1.08 .1.08.01 .19 .10 Status Lingkungan Hidup Daerah Badan LingkunganHidup Kab.Karanganyar
% tase jumlahpengaduanpencemaranLingkungan Hidupyang ditindaklanjuti
100% Tersusunnya StatusLingkungan HidupDaerah
40.000.000 BLH
1.08 .1.08.01 .19 .11 Pembinaan Saka Kalpataru Kab. Karanganyar % tase jumlahpengaduanpencemaranLingkungan Hidupyang ditindaklanjuti
100% Pembinaan danpelatihan SakaKalpataru
31.500.000 BLH
1.08 .1.08.01 .19 .12 Pusat Informasi Lingkungan (PIL/Bank Data)
Badan LingkunganHidup Kab.Karanganyar
% tase jumlahpengaduanpencemaranLingkungan Hidupyang ditindaklanjuti
100% Tersedianya websiteBLH yang ter-upgradesecara rutin
15.000.000 BLH
1.08 .1.08.01 .19 .12 Penyusunan KLHS Renstra BadanLingkungan Hidup
- % tase jumlahpengaduanpencemaranLingkungan Hidupyang ditindaklanjuti
100% - - BLH
1.08 .1.08.01 .19 .13 Peringatan Hari Besar LingkunganHidup
Kab. Karanganyar % tase jumlahpengaduanpencemaranLingkungan Hidupyang ditindaklanjuti
100% Peringatan Hari BesarLHPemilihan DutaLingkunganPameran LHSaresehan Hari BumiKemah HariLingkungan
73.500.000 BLH
1.08 .1.08.01 .19 .14 Inventarisasi Bahan Perusak Ozon(BPO)
Kab. Karanganyar Tersedianya laporanInventarisasi Bahanperusak ozon
20.000.000 BLH
1.08 .1.08.01 .19 .15 Penyusunan Laporan SPM BidangLingkungan Hidup
Badan LingkunganHidup Kab.Karanganyar
% tase jumlahpengaduanpencemaranLingkungan Hidupyang ditindaklanjuti
100% Tersusunnya laporanSPM BidangLingkungan Hidup
10.000.000 BLH
1.08 .1.08.01 .19 .16 Evaluasi Pelayanan Publik BidangLingkungan Hidup
Kab. Karanganyar % tase jumlahpengaduanpencemaranLingkungan Hidupyang ditindaklanjuti
100% Tersedianya EvaluasiPelayanan PublikBidang LingkunganHidup
20.000.000 BLH
1.08 .1.08.01 .19 .17 Informasi Status KerusakanLahan/Tanah untuk ProduksiBiomassa
Kab. Karanganyar % tase jumlahpengaduanpencemaranLingkungan Hidupyang ditindaklanjuti
100% Tersedianya informasistatus kerusakanlahan/tanah untukproduksi biomassa
50.000.000 BLH
1.08 .1.08.01 .19 .18 Menuju Indonesia Hijau BLH Kab. Karanganyar Tersusunnya LaporanMenuju IndonesiaHijau
- BLH
1.08 .1.08.01 .19 .19 Profil Keanekaragaman Hayati Kab. Karanganyar Terlaksananyapenyusunan profilkeanekaragamanhayati di Kab.Karanganyar
75.000.000 BLH
1.08 .1.08.XX .20 Program PeningkatanPengendalian Polusi
Mewujudkan PembangunanInfrastruktur Menyeluruh
Pemenuhankebutuhan airminum, sanitasi,perumahan layakhuni
560.000.000
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015 V-3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1511.08 .1.08.01 .20 .08 Operasional Laboratorium
Lingkungan HidupLaboratoriumLingkungan
% tase jumlahpengaduanpencemaranLingkungan Hidupyang ditindaklanjuti
% tase jumlahpengaduanpencemaranLingkungan Hidupyang ditindaklanjuti
% tase jumlahpengaduanpencemaranLingkungan Hidupyang ditindaklanjuti
100%
100%
100%
Terlaksananyapengambilan sampelair/ limbah cair
Tersedianya reagenuntuk pengujian airlimbah
70.000.000 BLH
1.08 .1.08.01 .20 .10 Dokumen Mutu Laboratorium - % tase jumlahpengaduanpencemaranLingkungan Hidupyang ditindaklanjuti
100% - - BLH
1.08 .1.08.01 .20 .XX Kaji Ulang Manajemen dan AuditInternal Dokumen MutuLaboratorium
LaboratoriumLingkungan
% tase jumlahpengaduanpencemaranLingkungan Hidupyang ditindaklanjuti
100% Terlaksananyaperbaikan dokumenmutu laboratorium
75.000.000 BLH
1.08 .1.08.01 .20 .10 Implementasi Dokumen MutuLaboratorium
LaboratoriumLingkungan
% tase jumlahpengaduanpencemaranLingkungan Hidupyang ditindaklanjuti
100% Terlaksananyapendampinganpelaksanaan dokumenmutu laboratorium
75.000.000 BLH
1.08 .1.08.01 .20 .XX Pelatihan Persiapan AkreditasiLaboratorium Lingkungan
LaboratoriumLingkungan
% tase jumlahpengaduanpencemaranLingkungan Hidupyang ditindaklanjuti
100% Terlaksananyapelatihan aplikasidokumen mutulaboratorium dalamrangka akreditasilaboratoriumlingkungan
90.000.000 BLH
1.08 .1.08.01 .20 .XX Biaya Gladi Bersih PersiapanAkreditasi LaboratoriumLingkungan
LaboratoriumLingkungan
Terlaksananya gladibersih dalam rangkapersiapan akreditasilaboratoriumlingkungan
50.000.000 BLH
1.08 .1.08.01 .20 .XX Pembuatan Corrective Action LaboratoriumLingkungan
% tase jumlahpengaduanpencemaranLingkungan Hidupyang ditindaklanjuti
100% TerlaksananyaPelatihan CorectiveAction
50.000.000 BLH
1.08 .1.08.01 .20 .XX Penyediaan Sarana dan PrasaranaLaboratorium Lingkungan
LaboratoriumLingkungan
% tase jumlahpengaduanpencemaranLingkungan Hidupyang ditindaklanjuti
100% Tersedianya saranadan prasaranalaboratoriumlingkungan
150.000.000 BLH
1.08 .1.08.01 .24 Program Pengelolaan RuangTerbuka Hijau (RTH)
3.386.302.400
1.08 .1.08.01 .24 .xx Penataan RTH Kab. Karanganyar % tase RTH 15% Terwujudnya RTH yangtertata
12% 52.500.000 BLH
1.08 .1.08.01 .24 .xx Penataan Hutan Kota Kab. Karanganyar % tase RTH 15% Terwujudnya HutanKota yang tertata
12% 50.000.000 BLH
1.08 .1.08.01 .24 .xx Pembuatan Taman Hijau Sekolah Kab. Karanganyar % tase RTH 15% Terwujudnya tamanhijau di sekolah
12% 150.000.000 BLH
1.08 .1.08.02 .24 .05 Penataan Ruang Terbuka HijauKota Kab. Karanganyar (APBDProp)
Kab. Karanganyar % tase RTH 15% Terwujudnya saranadan prasarana RuangTerbuka Hijau dilingkungan alun-alunKota Kab. Karanganyar
1 paket 1.666.901.200
1.08 .1.08.02 .24 .16 Pengadaan Pot Bunga danTanaman Hias
Kab. Karanganyar % tase RTH 15% Terwujudnya bibittanaman hias yangdigunakan untukmemperindah wajahkota
1 paket 564.901.200
1.08 .1.08.02 .24 .XX Pengadaan Mesin Potong RumputGendong
Kab. Karanganyar % tase RTH 15% Terwujudnya saranadan prasaranapendukung perawatantaman - taman kota
6 unit 20.000.000
1.08 .1.08.02 .24 .XX Pengadaan Mobil Pick Up Taman Kab. Karanganyar % tase RTH 15% Terwujudnya saranadan prasaranapendukung perawatantaman - taman kota
1 unit 24.000.000
1.08 .1.08.02 .24 .XX Pengadaan Mesin Chain SawBesar (Pemotong Rumput )
Kab. Karanganyar % tase RTH 15% Terwujudnya saranadan prasaranapendukung perawatantaman - taman kota
2 unit 110.000.000
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015 V-3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1511.08 .1.08.02 .24 .XX PengadaanPompa Semprot
Tanaman AlkonKab. Karanganyar % tase RTH 15% Terwujudnya sarana
dan prasaranapendukung perawatantaman - taman kota
2 unit 20.000.000
1.08 .1.08.02 .24 .XX Pengadaan Mobil TanggaPemangkas Pohon
Kab. Karanganyar % tase RTH 15% Terwujudnya saranadan prasrana yangdigunakan untukmemangkas pohon
1 unit 8.000.000
1.08 .1.08.02 .24 .XX Revitalisasi Taman HAI Kab. Karanganyar % tase RTH 15% Terwujudnya saranadan prasarna ruangterbuka hujai yangmenambah keindahandan kenyamanan
1 paket 120.000.000
1.08 .1.08.02 .24 .XX Rehabilitasi Taman BelakangKantor Sekretaris Daerah
Kab. Karanganyar % tase RTH 15% Terwujudnya saranadan prasarna ruangterbuka hujai yangmenambah keindahandan kenyamanan
1 paket 200.000.000
1.08 .1.08.02 .24 .XX Rehabilitasi Taman Batas Kotas/d Papahan
Kab. Karanganyar % tase RTH 15% Terwujudnya saranadan prasarna ruangterbuka hujai yangmenambah keindahandan kenyamanan
1 paket 200.000.000
1.08 .1.08.02 .24 .XX Rehabilitasi Taman Bejen s/d BukMalang
Kab. Karanganyar % tase RTH 15% Terwujudnya saranadan prasarna ruangterbuka hujai yangmenambah keindahandan kenyamanan
1 paket 200.000.000
1.08 .1.08.02 .25 Program PemeliharaanPrasarana dan SaranaPenerangan Jalan Taman danLingkungan Permukiman
1.541.150.200
1.08 .1.08.02 .25 .01 Pemeliharaan Lampu PeneranganJalan se Kab. Karanganyar
Kab. Karanganyar a. TerpeliharanyaLampuPeneranganjalan Umum MilikPemkab Karanganyarb. PeningkatanKesejahteraan PetugasPenerangan Jalan
1 paket komponenbahan LPJU4 orang tenagalistrik, tambahanbahan lampu
895.575.100
1.08 .1.08.02 .25 .02 Pemasangan Lampu PeneranganJalan
Jalan Solo-Purwodadi (RuasTuban, Wonosari)
Terwujudnya lampupenerangan jalan
1 paket 435.575.100
1.08 .1.08.02 .25 .XX Penambahan Lampu PeneranganIbu Kota Kecamatan
Mojogedang, Tasikmadu Terwujudnya lampupenerangan jalanumum di kotakecamatan
11 titik 50.000.000
1.08 .1.08.02 .25 .XX Pengadaan Lampu Tenaga Surya Kecamatan Jenawi,Karangpandan
Terwujudnya lampupenerangan jalanumum yang dapatmeningkatkankeamanan lingkungansekitarnya
7 titik 160.000.000
1.08 .1.20.03 .xx Program Rehabilitasi danPemulihan Cadangan SumberDaya Alam
Menerapkan konsep ramahlingkungan dalam setiappembangunan
Penataan danpengendalian tataruang daerah
Tersedianya dokumenpenataan ruang
70 dokumen 20.000.000 - Bag PerekonomianSetda
1.08 .1.20.03 .xx .xx Penyusunan pedoman standardan prosedur kegiatan SDA
KabupatenKaranganyar
Terlaksananyapenyusunan pedomanstandar dan prosedurkegiatan SDA
1 dokumen 20.000.000 Bag PerekonomianSetda
RPJMD 95.889.000 147.706.000 Bag PerekonomianSetda
1.08 .1.20.03 .xx Program Peningkatan Kualitasdan Akses Sumber Daya Alamdan Lingkungan Hidup
Tersedianya dokumenpenataan ruang
70 dokumen 10.000.000 - Bag PerekonomianSetda
1.08 .1.20.03 .xx .xx Penyusunan Data Informasi SDA KabupatenKaranganyar
Terlaksananyapembaharuan datainformasi SDA
1 dokumen 10.000.000 Bag PerekonomianSetda
1 Dinas Dikpora1.09 Pertanahan 1.365.000.000 4.260.000.000 11.09 .1.01.01 .16 Program Penataan Penguasaan,
Pemilikan, Penggunaan danPemanfaatan Tanah
1.365.000.000 4.260.000.000 1 Dinas Dikpora
1.09 .1.01.01 .16 .11 Pembayaran Sewa Tanah SMANegeri Colomadu
Dinas Dikpora Terwujudnya SewaTanah SMA NegeriColomadu
1 tahun 20.000.000 20.000.000 1 Dinas Dikpora
1.09 .1.20.03 .16 .04 Inventarisasi dan PensertifikatanTanah Pemerintah KabupatenKaranganyar
Bagian PemerintahanUmum
Jumlah Data TanahPemeritah KabupatenKaranganyar yangterinventarisir
50 bidang 75.000.000 1.800.000.000 1 Setda BagPemerintahan Umum
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015 V-3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1511.09 .1.20.03 .16 .08 Penamaan Rupa Bumi Kabupaten
KaranganyarBag PemerintahanUmum
Jumlah Unsur RupaBumi yang bisadiinventarisir
500 Unsur Alamai 75.000.000 100.000.000 1 Setda BagPemerintahan Umum
1.09 .1.20.03 .16 .xx Pengadaan tanah untukKepentingan Umum
Bagian PemerintahanUmum
Luas tanah untukKepentingan Umum
1000 M2 1.140.000.000 2.280.000.000 1 Setda BagPemerintahan Umum
1.09 .1.20.03 .16 .xx Penyelesaian PermasalahanPertanahan
Bagian PemerintahanUmum
Jumlah PermasalahanPertanahan yangdiselesaikan
2 Permasalahan 55.000.000 60.000.000 1 Setda BagPemerintahan Umum
1.11 Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak
645.017.500 663.097.500
1.11 .1.11.01 .15 Program Keserasian KebijakanPeningkatan Kualitas Anak danPerempuan
110.000.000 110.000.000 BP3AKB
1.11 .1.11.01 .15 .02 Workshop pengarusutamaan hakanak
BP3AKB Terlaksananyaworkshoppengarusutamaan hakanak
60 orang 15.000.000 15.000.000
1
BP3AKB
1.11 .1.11.01 .15 .04 Bimbingan Teknis Penyusunan,Perencanaan dan PenganggaranResponsif Gender
BP3AKB Tersusunnya anggaransesuai dengan resposifgender
40 orang 20.000.000 20.000.000
1
BP3AKB
1.11 .1.11.01 .15 .06 Operasional Forum AnakKabupaten
BP3AKB Terlaksanannyakegiatan forum anakkabupaten
1 tahun 15.000.000 15.000.0001
BP3AKB
1.11 .1.11.01 .15 .08 Operasional POKJA PUGKabupaten Karanganyar
BP3AKB Terlaksananya kegiatanGugus TugasKabupaten Layak Anak
40 orang 20.000.000 20.000.000
1
BP3AKB
1.11 .1.11.01 .15 .13 Operasional Gugus TugasKabupaten Layak Anak
BP3AKB Terlaksananya kegiatanPokja PUG
52 orang 30.000.000 30.000.000 1 BP3AKB
1.11 .1.11.01 .15 .14 Monitoring, evaluasi danpelaporan keserasian kebijakankualitas anak dan perempuan
BP3AKB Terlaksananya kegiatanmoni- toring, evaluasidan pelaporan
1 pkt 10.000.000 10.000.000
1
BP3AKB
1.11 .1.11.01 .17 Program Peningkatan KualitasHidup dan Perlindungan Anak,Perempuan
310.000.000 310.000.000
1.11 .1.11.01 .17 .01 Pengembangan ForumKesejahteraan dan PerlindunganAnak (FKPA)
BP3AKB Terbentuknya FKPA 90 anak 50.000.000 50.000.0001
BP3AKB
1.11 .1.11.01 .17 .02 Pembinaan Forum Kesejahteraandan Perlindungan Anak (FKPA)
BP3AKB Meningkatnyapengetahuan anakterhadap hak-haknya
25 anak 10.000.000 10.000.000
1
BP3AKB
1.11 .1.11.01 .17 .05 Sosialisasi dan AdvokasiKebijakan Perlindungan TenagaKerja Perempuan
BP3AKB Terlindunginya tenagakerja perempuan
1 keg 56 orang 20.000.000 20.000.0001
BP3AKB
1.11 .1.11.01 .17 .07 Pelatihan Pelayanan danPendampingan Korban Kekerasanbagi Perempuan dan Anak
BP3AKB Data perlindunganperempuan thd tindakKekerasan tersedia
1 keg 20.000.000 20.000.000
1
BP3AKB
1.11 .1.11.01 .17 .13 Pelatihan Usaha Bagi PerempuanMiskin
BP3AKB Meningkatnyapengetahuanperempuan miskinberusaha
I keg 160 org 100.000.000 100.000.000
1
BP3AKB
1.11 .1.11.01 .17 .15 KIE Pasca Kelahiran tentangKesehatan Ibu dan Bayi
BP3AKB Terlaksananya KIEpasca kelahiran
I keg 160 org 20.000.000 20.000.000 1 BP3AKB
1.11 .1.11.01 .17 .16 Penguatan Program PerencanaanPersalinan dan PencegahanKomplikas (P4K)
BP3AKB Terlaksananyapenguatan P4K
I keg 20.000.000 20.000.0001
BP3AKB
1.11 .1.11.01 .17 .17 Advokasi pencegahan pernikahandini
BP3AKB Menurunnya kasuspernikahan dini dikalangan remaja
I keg 20.000.000 20.000.0001
BP3AKB
1.11 .1.11.01 .17 .18 Peringatan hari anak nasional BP3AKB Terlaksananyaperingatan hari anaknasional di Kab. Kra
I keg 30.000.000 30.000.000
1
BP3AKB
1.11 .1.11.01 .17 .19 Sosialisasi Undang-undangPerlindungan anak
BP3AKB Meningkatnyapengetahuan anakterhadap hak-haknya
I keg 20.000.000 20.000.000
1
BP3AKB
1.11 .1.11.01 .18 Program Peningkatan PeranSerta dan Kesetaraan GenderDalam Pembangunan
109.708.500 112.008.500
1.11 .1.11.01 .18 .01 Pembinaan Organisasi Perempuan BP3AKB Meningkatnyapemberdayaanperempuan
1 keg 20.000.000 20.000.0001
BP3AKB
1.11. 1.20.xx 18. 1 Pembinaan Organisasi Perempuan
Kel.Karanganyar Pembinaan OrganisasiPerempuan
1 paketTerlaksananyapembinaan OrganisasPerempuan
PemberdayaanPerempuan
66.708.500 69.008.500
1 8
1.11. 1.20.xx 18. 03 Kegiatan Penyuluhan Bagi IbuRumah Tangga dalam MembangunKeluarga Sejahtera Kel. Cangakan
Kegiatan PenyuluhanBagi Ibu RumahTangga dalamMembangun KeluargaSejahtera
10 PosyanduTerselenggarakannyaPenyuluhan Bagi IbuRumah Tangga
Terciptanyakeluarga yang
sejahtera
3.000.000 3.000.000 1
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015 V-3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1511.11 .1.11.01 .18 .02 Bimbingan Manajemen Usaha
Bagi Perempuan Dalam MengelolaUsaha
BP3AKB Meningkatnyapendapatan keluarga
1 keg 20.000.000 20.000.0001
BP3AKB
1.11 .1.11.01 .19 Program PenguatanKelembagaan PUG dan Anak
30.500.000 41.500.000 1 BP3AKB
1.11 .1.11.01 .19 .03 Penyusunan Data Pilah Gender BP3AKB Tersusunnya data pilahgender
1 keg 1 BP3AKB
1.11. 1.20.xx 19 01 Pelatihan Perempuan DiPerdesaan Dalam Bidang UsahaEkonomi Produktif
Kec. Mojogedang Pelatihan PerempuanDi Perdesaan DalamBidang Usaha EkonomiProduktif
13 desa Terlatihnya Perempuandi Kec.Mojogedangdalam bidang UsahaMandiri
PemberdayaanPerempuan
5.000.000 6.000.000 1
1.11. 1.20.xx 19 02 Pembinaan Pelatihan Perempuan Kec. Tasikmadu Pembinaan PelatihanPerempuan
50 org, 10 desa Terlaksananyapembinaan, pelatihanperempuan
PemberdayaanPerempuan
10.000.000 10.000.000 1
1.11. 1.20.xx 19 03 Sosialisasi PengarusutamaanGender
Kec. Tasikmadu SosialisasiPengarusutamaanGender
50 org, 10 desa TerlaksananyaSosialisasi PengarusutamaanGender
PemberdayaanPerempuan
5.500.000,00 15.500.000 1
1.11 .1.11.01 .19 .04 Pemetaan potensi organisasi danlembaga masyarakat yangberperan dalam pemberdayaanperempuan dan anak
BP3AKB Tersusunnya datapotensi yang berperandalam pember- dayaanperempuan dan anak
1 keg 10.000.000 10.000.000
1
BP3AKB
1.11 .1.11.01 .21 Program Peningkatan danPembinaan Kelem bagaanPengarusutaaman Gender danAnak
20.000.000 20.000.000
1.11 .1.11.01 .21 .01 Worshop peningkatan peranperempuan dalam pengambilankeputusan
BP3AKB Meniningkatnya peranperem- puan dlmpengambilan keptsn
1 keg 20.000.000 20.000.000
1
BP3AKB
1.11 .1.11.01 .22 Program Pengembangan BahanInformasi Tentang Pengasuhandan Pembinaan TumbuhKembang Anak
55.220.000 60.000.000 BP3AKB
1.11 .1.11.01 .22 .01 Pengumpulan Bahan Inf. TentangPengasuhan dan PembinaanTumbuh Kembang Anak
BP3AKB Meningkatnya kualitaskegiatan Bina Keluarga
60 org 17 set/klp 55.220.000 60.000.000
1
BP3AKB
1.11 .1.11.01 .23 ProgramPenyiapan TenagaPendamping Kelompok BinaKeluarga
9.589.000 9.589.0001
BP3AKB
1.11 .1.11.01 .23 .01 Pelatihan Tenaga PendampingKelompok Bina Keluarga diKecamatan
BP3AKB Meningkatnya kualitaskelompok BinaKeluarga
68 org 9.589.000 9.589.0001
BP3AKB
1.12 Keluarga Berencana danKeluarga Sejahtera
2.493.940.000 2.604.299.000
1.12 .1.11.01 .15 Program Keluarga Berencana 1.283.109.000 1.338.909.0001.12 .1.11.01 .15 .01 Penyediaan pelayanan KB dan
Alat kontrasepsi bagi keluargamiskin
BP3AKB/ Kecamatan Meningkatnya PUSmenjadi peserta KB
17 Kec. 64.200.000 70.000.0001
BP3AKB
1.12 .1.11.01 .15 .02 Pelayanan KIE BP3AKB/ Kecamatan Sasaran pencapaianpeserta KB baruterpenuhi
17 Kec. 21.147.000 21.147.0001
BP3AKB
1.12 .1.11.01 .15 .03 Operasional Tim PengembanganProgram Kependudukan dan KB(KKB)
BP3AKB Terlaksananya kegiatanTim PengembanganProgram KKB
5 keg 17.762.000 17.762.000
1
BP3AKB
1.12 .1.11.01 .15 .05 Pembinaan Keluarga Berencana BP3AKB/ Kecamatan Penyusunan PAK danLomba pengelola prog.KB
12 bln 60.000.000 70.000.0001
BP3AKB
1.12 .1.11.01 .15 .08 Pengadaan sarana danprasaranan phisik pelayanan KB
BP3AKB Meningkatnya kualitaspelayanan KB
80 set 1.110.000.000 1.150.000.0001
BP3AKB
1.12 .1.11.01 .15 .09 Peningkatan partisipasi priadalam Program KB
BP3AKB Peserta KB aktif priasemakin meningkat
18 keg 10.000.000 10.000.0001
BP3AKB
1.12 .1.11.01 .17 Program Pelayanan Kontrasepsi 13.500.000 13.500.000 1 BP3AKB
1.12 .1.11.01 .17 .02 Pelayanan PemasanganKontrasepsi KB
BP3AKB/ Kecamatan Tercapainya sasasaranplyn. kontrasepsi IUDdan Implant
17 keg 8.500.000 8.500.000
1
BP3AKB
1.12 .1.11.01 .17 .03 Pengadaan/Penyaluran AlatKontrasepsi
BP3AKB/ Kecamatan Terpenuhinya sasaranPB
KKB 5.000.000 5.000.000 1 BP3AKB
1.12 .1.11.01 .18 Program Pembinaan Peran SertaMasyarakat Dalam Pelayanan KB/ KR yang mandiri
1.160.265.000 1.211.890.000
1.12 .1.11.01 .18 .01 Operasional Kelompok Masyarakatpeduli KB
BP3AKB/ Kec./Desa Meningkatnyapengelola IMP terhadapprog. KB
177 org 717.300.000 725.000.0001
BP3AKB
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015 V-3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1511.12 .1.11.01 .18 .02 Koordinasi Pengelolaan Program BP3AKB/ Kecamatan Meningkatnya jumlah
peserta KB aktif409 keg 198.200.000 200.000.000
1BP3AKB
1.12 .1.11.01 .18 .0 Pemberdayaan Ekonomi Keluarga BP3AKB/ Kecamatan Meningkatnya jmlkegiatan ekonomisproduktif
150 org 17 set/klp 90.000.000 100.000.0001
BP3AKB
1.12 .1.11.01 .18 .04 Pengelolaan Data dan InformasiKB
BP3AKB/ Kec./Desa Tersedianya data daninformasi program KB
12 bln 154.765.000 186.890.0001
BP3AKB
1.12 .1.11.01 .20 Program Pengembangan PusatPelayanan Informasi danKonseling KRR
37.066.000 40.000.000 BP3AKB
1.12 .1.11.01 .20 .01 Sosialisasi Program KKB dan KRRbagi Tokoh Agama dan TokohMasyarakat
BP3AKB MeningkatnyakemampuanToga/Toma tentangKKB/KRR
1 keg 9.237.000 10.000.000
1
BP3AKB
1.12 .1.11.01 .20 .02Orientasi Penyiapan KehidupanBerkeluarga bagi Remaja/SakaKencana (SK)
BP3AKB Meningkatnyakemampuan Remaja/SK tentang KRR
1 keg 7.829.000 9.000.000
1
BP3AKB
1.12 .1.11.01 .20 .03 Orientasi dan Bintek Pengelola PIK-KRR BP3AKB/ Kecamatan Meningkatnyakemampuan pengelolaPIK-KRR
17 kec 15.000.000 15.000.0001
BP3AKB
1.12 .1.11.01 .20 ..04 Pembuatan media KIE BP3AKB Tersedianya media KIE 1 pkt 5.000.000 6.000.000 1 BP3AKB
1.13 Sosial 2.200.000.000 1.562.000.0001.13 1.14.01. 15 Program Pemberdayaan Fakir
Miskin, KAT & PMKS245.500.000 270.050.000
1.13 1.14.01. 15 .02 Bimbingan dan PembinaanKesejahteraan KesejahteraanKeluarga Muda Mandiri (KMM)
Kab. Karanganyar Terlaksananyapembinaan KMM
30 KK 81.000.000 89.100.000 1 Dinsosnakertrans
1.13 1.14.01. 15 .03 Operasional Sekretariat UnitPelaksana Program KeluargaHarapan (UP-PKH)
Kab. Karanganyar Terbantunyaoperasional UP-PKH
1 tahun 16.500.000 18.150.000 1 Dinsosnakertrans
1.13 1.14.01. 15 .06 Pemberdayaan Komunitas AdatTerpencil (KAT)
- Terlaksananyapembersayaan KAT
- - 0 1 Dinsosnakertrans
1.13 1.14.01. 15 .07 Bimbingan Sosial KUBEPenyandang Cacat
- Terlaksananya bimsoskepada penca
- - 0 1 Dinsosnakertrans
1.13 1.14.01. 15 .08 Pembinaan Lanjut LKM (LembagaKeuangan Mikro)
Kab. Karanganyar Terwujudnyakesejahteraan KUBEmelalui LKM
1 LKM Sejahtera 9.000.000 9.900.000 1 Dinsosnakertrans
1.13 1.14.01. 15 .13 Bimbingan Sosial dan LatihanKetrampilan Wanita Rawan SosialEkonomi (WRSE)
Kab. Karanganyar Terlaksananya bimsosdan latihanketrampilan bagi WRSE
40 WRSE 10.000.000 11.000.000 1 Dinsosnakertrans
1.13 1.14.01. 15 .14 Pembinaan Bantuan LangsungPemberdayaan Sosial (BLPS)
Kab. Karanganyar Terlaksananyapembinaan BLPS
175 KUBE/1750 KK 59.000.000 64.900.000 1 Dinsosnakertrans
1.13 1.14.01. 15 .xx Asistensi Keluarga Miskin Kab. Karanganyar Meningkatnyaketahanan sosialekonomi
20 KK 25.000.000 27.500.000 1 Dinsosnakertrans
1.13 1.14.01. 15 .15 Pendampingan Kegiatan ProgramBantuan Rumah Tidak LayakHuni (RTLH) bagi PenyandangCacat (Difabel)
Kab. Karanganyar Lancarnya programRTLH bagi penyandangcacat (difabel)
15 KK 15.000.000 16.500.000 1 Dinsosnakertrans
1.13 1.14.01. 15 .xx Pendampingan Kegiatan ProgramPemugaran ALADIN
Kab. Karanganyar Lancarnya programpemugaran ALADINbagi keluarga miskin
600 KK 30.000.000 33.000.000 1 Dinsosnakertrans
1.13 1.14.01. 16 Program Pelayanan &Rehabilitasi KesejahteraanDaerah
1.367.000.000 645.700.000
1.13 1.14.01. 16 .12 Peningkatan dan Pelatihan kpdKorban PHK
Kab. Karanganyar Terlaksananyapelatihan kpd korbanPHK
10 orang 12.000.000 13.200.000 1 Dinsosnakertrans
1.13 1.14.01. 16 .16 Penyelenggaraan Dapur Umum Kab. Karanganyar Terlaksananya bantuankepada pengungsikorban bencana alam
2000 KK 110.000.000 121.000.000 1 Dinsosnakertrans
1.13 1.14.01. 16 .18 Paket Sembako kepada FakirMiskin
Kab. Karanganyar Terlaksananyapemberian paketsembako
600 orang 310.000.000 341.000.000 1 Dinsosnakertrans
1.13 .1.20.03 .16 .18 Paket Sembako kepada FakirMiskin
Kab.Karanganyar Terlaksananya kegiatanbakti sosial pembagiansembako
2.650 paket 320.000.000 Bag PerekonomianSetda
1.13 .1.20.03 .16 .20 Pasar murah menyambut Idul Fitri2014
Kab. Karanganyar( 16kgt tk.desa/kel.dan 1kgt tk.kab)
Terlaksananya kegiatanpasar murah
17 kegiatan 360.000.000 Bag PerekonomianSetda
1.13 .1.20.03 .16 .21 Operasional Penyaluran Raskin 17 Kec. di Kab.Karanganyar
Terlaksananya kegiatanpemberian biayaangkut pendistribusianraskin
12 kali, 177desa/kelurahan
100.000.000 Bag PerekonomianSetda
1.13 1.14.01. 16 .23 Kegiatan Bantuan MasyarakatKehabisan bekal dan WargaMasyarakat tak Dikenal MeninggalDunia
Kab. Karanganyar Terlaksanaya bantuanmasyarakat kehabisanbekal dan warga masytak dikenal yangmeninggal dunia
200 orang 50.000.000 55.000.000 1 Dinsosnakertrans
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015 V-3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1511.13 1.14.01. 16 .xx Biaya Operasional Bantuan Sosial Kab. Karanganyar Terlaksananya
operasional angkutanbantuan sosial
1 tahun 27.000.000 29.700.000 1 Dinsosnakertrans
1.13 1.14.01. 16 .xx Bimbingan dan Peningkatan kpdeks Penyandang Penyakit Kronis
Kab. Karanganyar Meningkatnyakemampuanpenyandang eks kronis
20 orang 11.000.000 12.100.000 1 Dinsosnakertrans
1.13 1.14.01. 16 .xx Peningkatan dan PemberianBantuan kpd Veteran
Kab. Karanganyar Terlaksananya bantuankpd veteran
15 orang 11.000.000 12.100.000 1 Dinsosnakertrans
1.13 1.14.01. 16 .xx Pembinaan kepada PerintisKemerdekaan, Janda dan AnakSerta Keluarganya
Kab. Karanganyar Terlaksananya bantuanperintis kemerdekaan,janda dan anak sertakeluarganya
2 PerintisKemerdekaan
1.000.000 1.100.000 1 Dinsosnakertrans
1.13 .1.20.03 .16 .10 Program Pelayanan danRehabilitasi Kesejahteraan Sosial/Penanganan masalah-masalahstrategis yang menyangkut cepatdarurat dan kejadian luar biasa
Kab. Kra
Jumlah kegiatankoordinasi penanganan
masalah strategissosial kemasyarakatan
5 keg 30.000.000 33.000.000 1 Setda Bag Kesra
1.13 .1.20.03 .16 .23 Program Pelayanan danRehabilitasi KesejahteraanSosial/Pembinaan dan penertibanpenyandang penyakit masyarakatdan gelandangan
Kab. Kra Jumlah WTS dan PGOTterazia/terbina
100 25.000.000 27.500.000 1 Setda Bag Kesra
1.13 1.14.01. 17 Program Pembinaan AnakTerlantar
60.000.000 66.000.000
1.13 1.14.01. 17 .xx Pembinaan Lanjut PelatihanKewirausahaan Anak Jalanan(Anjal)
Kab. Karanganyar Meningkatnyakemampuan anakjalanan
30 anjal 35.000.000 38.500.000 1 Dinsosnakertrans
1.13 1.14.01. 17 .xx Pembinaan Lanjut PelatihanKewirausahaan Anak PutusSekolah (DO)
Kab. Karanganyar Meningkatnyakemampuan anakputus sekolah dalamberwirausaha
20 anak DO 25.000.000 27.500.000 1 Dinsosnakertrans
1.13 1.14.01. 18 Program Pembinaan ParaPenyadang Cacat & Trauma
145.000.000 159.500.000
1.13 1.14.01. 18 .06 Fasilitasi UPSK, Difabel, TAD danHipenca
Kab. Karanganyar Terlaksananyapelayanan paca,rujukan dan pemberianalat bantu
1 th sesuai kasus 110.000.000 121.000.000 1 Dinsosnakertrans
1.13 1.14.01. 18 .xx Pembinaan dan BantuanPenyandang Cacat dan AsistensiSosial Orang Dengan KecacatanBerat (ASODKB)
Kab. Karanganyar Terlaksananyapembinaan danbantuan untuk paca
200 Paca Potensial,200 Paca Non
Potensial, 121 PacaBerat dan 27 TAD
30.000.000 33.000.000 1 Dinsosnakertrans
1.13 1.14.01. 18 .xx Forum Komunikasi Keluarga AnakDengan Kecacatan (FKKADK)
Kab. Karanganyar Terbentuknya forumkomunikasi keluargaanaka dengankecacatan
1 Forum 5.000.000 5.500.000 1 Dinsosnakertrans
1.13 1.14.01. 19 Program Pembinaan PantiAsuhan/Panti Jompo
36.000.000 39.600.000
1.13 1.14.01. 19 .08 Pembinaan dan PemberianBantuan kpd Panti Asuhan
Kab. Karanganyar Terlaksananyapembinaan pantiasuhan
10 PA 11.000.000 12.100.000 1 Dinsosnakertrans
1.13 1.14.01. 19 .09 Pendataan Lanjut dan PenyuluhanSosial
Kab. Karanganyar Terlaksananyapendatan danpenyuluhan sosial
17 kecamatan 25.000.000 27.500.000 1 Dinsosnakertrans
1.13 1.14.01. 20 Program Pembinaan EksPenyandang Penyakit Sosial
127.000.000 139.700.000
1.13 1.14.01. 20 .08 Tindak Lanjut Razia PGOT Kab. Karanganyar Terlaksananya rujukanPGOT ke panti sosial
5 PGOT 22.000.000 24.200.000 1 Dinsosnakertrans
1.13 1.14.01. 20 .xx Pembinaan dan LatihanKeterampilan kpd Eks Napi
Kab. Karanganyar Meningkatnyakemampuan sosialekonomi eks Napi
20 Eks Napi 35.000.000 38.500.000 1 Dinsosnakertrans
1.13 1.14.01. 20 .xx Bimbingan Sosial dan LatihanKetrampilan eks Penyandang HIVAIDS
Kab. Karanganyar Meningkatnyakemampuan mentalsosial ekonomi
30 orang 35.000.000 38.500.000 1 Dinsosnakertrans
1.13 1.14.01. 20 .xx Bimbingan Sosial dan LatihanKeterampilan Eks Tuna Susila
Kab. Karanganyar Meningkatnyakemampuan sosialekonomi
20 orang 35.000.000 38.500.000 1 Dinsosnakertrans
1.13 1.14.01. 21 Program PemberdayaanKelembagaan KesejahteraanSosial
219.500.000 241.450.000
1.13 1.14.01. 21 .03 Pemberdayaan TenagaKesejahteraan Sosial Kecamatan(TKSK)
Kab. Karanganyar Terlaksananyapembayaran honor bagiTKSK
17 TKSK 103.000.000 113.300.000 1 Dinsosnakertrans
1.13 1.14.01. 21 .05 Pembinaan Karang Taruna Kab. Karanganyar Terbinanya wadahpemuda karang taruna
177 KT 26.000.000 28.600.000 1 Dinsosnakertrans
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015 V-3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1511.13 1.14.01. 21 .10 Pembinaan dan Penanaman Nilai-
nilai Kepahlawanan danKesetiakawanan Sosial
Kab. Karanganyar Terlaksannayapembinaan danpenanaman nilai2kepahlawanan dankesetiakawanan sosial
100 Orang 55.000.000 60.500.000 1 Dinsosnakertrans
1.13 1.14.01. 21 .xx Forum Komunikasi Pekerja SosialMasyarakat (PSM)
Kab. Karanganyar Terwujudnya FK PSM 1 Forum 5.500.000 6.050.000 1 Dinsosnakertrans
1.13 1.14.01. 21 .12 Bantuan operasional TAGANA Kab. Karanganyar Terlaksananya bantuanoperasional Tagana
1 unit 30.000.000 33.000.000 1 Dinsosnakertrans
RPJMD 1.220.555.000 1.729.480.000 Bag PerekonomianSetda
1.14Ketenagakerjaan
Meningkatkan KualitasKeagamaan Sosial dan Budaya
Menurunnya PMKS 1.625.150.000 1.812.665.000
1.14 1.14.01 .15 Program Peningkatan Kualitasdan Produktivitas Tenaga Kerja
152.500.000 192.750.000
1.14 1.14.01 .15 .04 Peningkatan profesionalismetenaga instruktur LPKS
Kab. Karanganyar Terbinanya instrukturLPKS
30 orang 18.000.000 19.800.000 1 Dinsosnakertrans
1.14 1.14.01 .15 .10 Pembinaan dan PengembanganLPKS
Kab. Karanganyar Terlaksananyapembinaan danpengembangan LPK
1 tahun 16.000.000 17.600.000 1 Dinsosnakertrans
1.14 1.14.01 .15 .xx Peningkatan Produktivitas TenagaKerja
Kab. Karanganyar Terlatihnya karyawanperusahaan di bidangpeningkatanproduktivitas
20 orang 18.500.000 20.350.000 1 Dinsosnakertrans
1.14 1.14.01 .15 .11 Peningkatan Ketrampilan TenagaKerja
Kab. Karanganyar Terlaksananyapelatihan bagi pencarikerja
3 paket/48 orang 100.000.000 135.000.000 1 Dinsosnakertrans
1.14 1.14.01 .16 Program PeningkatanKesempatan Kerja
882.250.000 970.475.000 1 Dinsosnakertrans
1.14 1.14.01 .16 .02 Penyebarluasan Informasi BursaTenaga Kerja
Kab. Karanganyar Terlaksananyapenyebarluasaninformasi bursa tenagakerja
200 orang 33.000.000 36.300.000 1 Dinsosnakertrans
1.14 1.14.01 .16 .03 Penempatan Tenaga Kerja LuarNegeri
Kab. Karanganyar Terserapnya PencariKerja
100 orang 33.000.000 36.300.000 1 Dinsosnakertrans
1.14 1.14.01 .16 .05 Penempatan Tenaga Kerja DalamNegeri
Kab. Karanganyar Terlaksananya JobCanvassing,Penyuluhan, BimtekBKK dan PenempatanTenaga Kerja (AKL danAKAD)
400 orang, 20 BKK,20 Calon BKK
55.000.000 60.500.000 1 Dinsosnakertrans
1.14 1.14.01 .16 .08 Penyuluhan Program Pemaganganke Luar Negeri
Kab. Karanganyar Terlaksananyapenyuluhan programpemagangan ke LN
100 orang 3.500.000 3.850.000 1 Dinsosnakertrans
1.14 1.14.01 .16 .09 Pembentukan Wirausaha Mandiri Kab. Karanganyar Terlaksananyapembekalan wirausahamandiri
100 orang 350.000.000 385.000.000 1 Dinsosnakertrans
1.14 1.14.01 .16 .10 Penyuluhan Bimbingan danJabatan
SMU/SMK/MAN se-Kab. Karanganyar
Terlaksananyapenyuluhan bimbinganjabatan kepada siswaSMU/SMK
100 orang 5.500.000 6.050.000 1 Dinsosnakertrans
1.14 1.14.01 .16 .11 Pembinaan Bursa Kerja Khusus(BKK)
Kab. Karanganyar Terlaksananyapembinaan kepadalembaga Bursa KerjaKhusus (BKK)
15 BKK 5.500.000 6.050.000 1 Dinsosnakertrans
1.14 1.14.01 .16 .14 Penaggulangan Pengangguran Kab. Karanganyar Peningkatanpenempatan TK didalam negeri (AKL danAKAD)
100 orang 11.000.000 12.100.000 1 Dinsosnakertrans
1.14 1.14.01 .16 .15 Pelatihan Peningkatan ManajemenWirausaha Baru
Kab. Karanganyar Terlaksananyapeningkatanmanajemen wirausahabaru
100 orang 350.000.000 385.000.000 1 Dinsosnakertrans
1.14 1.14.01 .16 .16 Pra Penempatan Tenaga KerjaLuar Negeri
Kab. Karanganyar Terlaksananyapembekalan calon TKIke Luar Negeri
40 orang 27.500.000 30.250.000 1 Dinsosnakertrans
1.14 1.14.01 .16 .xx Pembinaan dan PemantauanPengguna Tenaga Kerja Asing(IMTA)
Kab. Karanganyar Terlaksananyapembinaan danpemantauan penggunaTKA
1 tahun 8.250.000 9.075.000 1 Dinsosnakertrans
1.14 1.14.01 .17 Program Perlindungan danPengembangan LembagaKetenagakerjaan
590.400.000 649.440.000
1.14 1.14.01 .17 .01 Pengendalian dan PembinaanLembaga Penyalur Tenaga Kerja
Kab. Karanganyar Terbentuknya timpengawasan danpengendalianpenempatan TKI keluarnegeri
1 tim (7 orang) 11.000.000 12.100.000 1 Dinsosnakertrans
1.14 1.14.01 .17 .02 Fasilitasi Prosedur PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial(PHI)
Kab. Karanganyar Terlaksananya sidangpenyelesaian PHIsesuai ketentuan
25 kasus/ 75 sidang 65.000.000 71.500.000 1 Dinsosnakertrans
1.14 1.14.01 .17 .05 Pembinaan dan PeningkatanKeselamatan dan Kesehatan Kerja
Kab. Karanganyar Terlaksananya bulanK3 dan apel benderabulan K3
1 kali/tahun 30.000.000 33.000.000 1 Dinsosnakertrans
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015 V-3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1511.14 1.14.01 .17 .06 Bimtek Pemberdayaan SDM
SP/SBKab. Karanganyar Terlaksananya bimtek
perberdayaan SDMSP/SB
1 angkatan/30orang
30.000.000 33.000.000 1 Dinsosnakertrans
1.14 1.14.01 .17 .11 Bimtek Pengembangan HubunganIndustrial Menuju Industrial Peace
Kab. Karanganyar Terselenggaranyabimtek
1 angkatan/30orang
30.000.000 33.000.000 1 Dinsosnakertrans
1.14 1.14.01 .17 .12 Pemberdayaan LK Tripartit Kab. Karanganyar Terselenggaranyaporseni dan sidang
1 kali, 7 kali sidang,7 kesepakatan
80.000.000 88.000.000 1 Dinsosnakertrans
1.14 1.14.01 .17 .13 Pembinaan Persyaratan Kerja danPeningkatan KesejahteraanPekerja
Kab. Karanganyar Terselenggaranyapembinaan,pelaksanaan surveyKHL, pembahasanUMK danterlaksananyasosialisasi
20 kali, 8 bulan, 7kali sidang, 1 kali
sosialisasi
65.000.000 71.500.000 1 Dinsosnakertrans
1.14 1.14.01 .17 .15 Pemeriksaan dan PengawasanNorma Ketenagakerjaan
Kab. Karanganyar Terlaksananyapemeriksaan danpengawasan normaketenagakerjaan
170 persh 31.800.000 34.980.000 1 Dinsosnakertrans
1.14 1.14.01 .17 .16 Pemeriksaan Pelaksanaan NormaK3
Kab. Karanganyar Terlaksananyapemeriksaan danpengawasan norma K3
150 perusahaan 32.000.000 35.200.000 1 Dinsosnakertrans
1.14 1.14.01 .17 .17 Pemeriksaan kesehatan pekerjadan lingkungan kerja
Kab. Karanganyar Terlaksananyapemeriksaan kesehatanpekerja dan lingkungankerja
4 perush, 130 orangdan 16 titik lokasi
30.750.000 33.825.000 1 Dinsosnakertrans
1.14 1.14.01 .17 .18 Pemeriksaan Pelaksanaan NormaKerja, Pengupahan dan WaktuKerja
Kab. Karanganyar Terlaksananyapemeriksaan normakerja, pengupahan danwaktu kerja
75 perusahaan 25.800.000 28.380.000 1 Dinsosnakertrans
1.14 1.14.01 .17 .22 Bimtek Pembentukan LembagaKeselamatan, Kesehatan danLingkungan Kerja
Kab. Karanganyar TerselenggaranyaBimtek pembentukanlembaga keselamatandan kesehatan kerja
30 orang/15perusahaan
24.150.000 26.565.000 1 Dinsosnakertrans
1.14 1.14.01 .17 .23 Identifikasi Potensi Bahaya danPemeriksaan Keselamatan danKesehatan Kerja
Kab. Karanganyar Terselenggaranyaidentifikasi potensibahaya danpemeriksaan K3
1 tahun 19.900.000 21.890.000 1 Dinsosnakertrans
1.14 1.14.01 .17 .xx Deteksi Dini Keresahan HubunganIndustrial
Kab. Karanganyar Terlaksananyamonitoring keperusahaan
30 perusahaan 25.000.000 27.500.000 1 Dinsosnakertrans
1.14 1.14.01 .17 .xx Bimbingan Teknis PenerapanPeraturan Perundang-undanganmenuju Harmonisasi HubunganIndustrial
Kab. Karanganyar Terselenggaranyabimtek PenerapanPeraturan Perundang-undangan menujuHarmonisasiHubungan Industrial
30 orang/2 hari 35.000.000 38.500.000 1 Dinsosnakertrans
1.14 1.14.01 .17 .xx Bimbingan Teknis PencegahanKeresahan Hubungan Industrialdan Mogok Kerja
Kab. Karanganyar Terselenggaranyabimtek pencegahankeresahan hubunganindustrial dan mogokkerja
30 orang/2 hari 35.000.000 38.500.000 1 Dinsosnakertrans
1.14 1.14.01 .17 .xx Monitoring dan Evaluasi DanaHibah kpd SP/SB
Kab. Karanganyar Terlaksananya monevDana Hibah kpd SP/SB
6 DPC 20.000.000 22.000.000 1 Dinsosnakertrans
1.15 Koperasi dan Usaha KecilMenengah
405.000.000
1.15 .1.20.03 .16 Program PengembanganKewirausahaan dan keunggulankompetitif usaha kecilmenengah
Mengembangkan UMKM BerkembangnyaUMKM sektorpertanian,peternakan, industri,perdagangankoperasi dan jasa
110.000.000 - Bag PerekonomianSetda
1.15 .1.20.03 .16 .11 Kegiatan Dekranasda Jakarta danKaranganyar
Terlaksananya Lombakerajinan dankeikutsertaan dalampameran
lomba kerajinandan 2 pameran
110.000.000 Bag PerekonomianSetda
RPJMD 253.594.000 647.189.000 Bag PerekonomianSetda
1.15 .1.20.03 .17 Program Pengembangan Sistempendukung usaha bagi usahamikro kecil menengah
Mengembangkan UMKM BerkembangnyaUMKM sektorpertanian,peternakan, industri,perdagangankoperasi dan jasa
295.000.000 - Bag PerekonomianSetda
1.15 .1.20.03 .17 .18 Operasional kegiatankesekratariatan Dana Bagi HasilCukai Hasil Tembakau Tahun2014
Bag. PerekonomianSetda Kab.Karanganyar selakusekretariat DBHCHT
Terlaksananya kegiatanoperasional DBHCHT
1 tahun, 12 labuldan penunjang keg.Lainnya
150.000.000 Bag PerekonomianSetda
1.15 .1.20.03 .17 .19 Monitoring Dana Bagi Hasil CukaiTembakau Tahun 2014
SKPD PenerimaDBHCHT
Terpantaunyapenggunaan DBHCHTdi SKPD penerima
9 Pemantauan 50.000.000 Bag PerekonomianSetda
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015 V-3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1511.15 .1.20.03 .17 .xx Pembinaan, monitoring dan
evaluasi penguatan modalDBHCHT
Penerima dana bergulirDBHCHT
Terlaksananyapembinaan, monitoringdan evaluasipenguatan modalDBHCHT
1 tahun 3 kali 60.000.000 Bag PerekonomianSetda
1.15 .1.20.03 .17 .xx Penyusunan pedoman standardan prosedur kegiatan DBHCHT
KabupatenKaranganyar
TerlaksananyaPenyusunan pedomanstandar dan prosedurkegiatan DBHCHT
1 tahun 35.000.000 Bag PerekonomianSetda
1.16 PENANAMAN MODAL 948.900.000RPJMD 645.683.000 1.197.300.000 BPPT
1.16 1.16.01 15 PROGRAM PENINGKATANPROMOSI DAN KERJASAMAINVESTASI
Meningkatkan iklim usahadan pengambangan modal
Meningkatnyainvestasi daerah
Meniingkatnya nilaiinvestasi
58000 M 314.500.000 246.950.000 BPPT
1.16 1.16.01 15 02 Study Pengembangan Investasi BPPT Terlaksananya studipenegmb investasi
1 kali Terlaksananya studipenegmb investasi
1 kali 65.000.000 71.500.000 BPPT
1.16 1.16.01 15 09 Peningkatan Kualitas SDM GunaPeningkatan Pelayanan Investasi
BPPT Meningkatnya SDMAparatur tentangPelayanan perijinandan investasi
56 org Meningkatnya SDMAparatur tentangPelayanan perijinandan investasi
56 org 27.500.000 30.250.000 BPPT
1.16 1.16.01 15 10 Promosi Investasi BPPT Terlaksananyapameran 2 kali
2 pameran Terlaksananyapameran 2 kali
2 pameran 25.000.000 27.500.000 BPPT
1.16 1.16.01 15 11 Pembinaan, Monitoring, danEvaluasi Perizinan
BPPT Terpantaunyapelaksanaan perizinan
30 perusahaan Terpantaunyapelaksanaan perizinan
30 perusahaan 20.000.000 22.000.000 BPPT
1.16 1.16.01 15 12 Temu Bisnis UsahaPengembangan Investasi
BPPT Terjalinnya hub.Kerjasama Pengusaha& Pemerintah, PetaPeluang Investasi
1 kali Temu Bisnis Terjalinnya hub.Kerjasama Pengusaha& Pemerintah, PetaPeluang Investasi
1 kali Temu Bisnis 35.000.000 38.500.000 BPPT
1.16 1.16.01 15 13 Monitoring dan evaluasiperusahaan PMA/PMDN/swasta
BPPT Terpenuhinyakewajiban PMA/PMDNtersedianya datainvestasi yg aktual
56 perusahaan Terpenuhinyakewajiban PMA/PMDNtersedianya datainvestasi yg aktual
56 perusahaan 37.000.000 40.700.000 BPPT
1.16 1.16.01 15 15 Jasa Konsultansi Berstandar ISO9001:2008
BPPT TerpeliharanyaSertifikasi ISO bagiBPPT
1 paket TerpeliharanyaSertifikasi ISO bagiBPPT
1 paket 15.000.000 16.500.000 BPPT
1.16 .1.20.03 .xx .xx Promosi Potensi dan ProdukUnggulan
Jakarta dan Semarang Terlaksananyapameran INACRAF danJateng Fair
2 pameran 90.000.000 Bag PerekonomianSetda
RPJMD 450.966.000 802.700.000 BPPT1.16 1.16.01 16 PROGRAM PENINGKATAN IKLIM
INVESTASI DAN REALISASIINVESTASI
Meningkatkan iklim usahadan pengambangan modal
Meningkatnyainvestasi daerah
Meniingkatnya nilaiinvestasi
58000 M 614.400.000 470.140.000 BPPT
1.16 1.16.01 16 01 Pelayanan Perizinan dengan MobilKeliling
BPPT Terlaksananyapelayanan perizinankell
1 paket Terlaksananyapelayanan perizinankell
1 paket 75.000.000 82.500.000 BPPT
1.16 1.16.01 16 06 Penyederhanaan ProsedurPerizinan
BPPT Tersusunnya drafPerda /draft Perbup
2 Draf Perbup Tersusunnya drafPerda /draft Perbup
2 Draf Perbup 50.000.000 55.000.000 BPPT
1.16 1.16.01 16 12 Pelaksanaan SPIPISE BPPT TerlaksananyaPelayanan Perizinan dibidang penanamanmodal
1 Paket TerlaksananyaPelayanan Perizinan dibidang penanamanmodal
1 Paket 12.000.000 13.200.000 BPPT
1.16 1.16.01 16 15 Inventarisasi Data dan SurveyLokasi
BPPT Tersusunnya BeritaAcara dan izin jadi/SK14 jenis izin
5.000 Izin Jadi Tersusunnya BeritaAcara dan izin jadi/SK14 jenis izin
5.000 Izin Jadi 275.000.000 302.500.000 BPPT
1.16 1.16.01 16 24 Inventarisasi Pemasalahan danPenanganan Pengaduan MasalahPerizinan
BPPT Tertanganinyapermasalahanperizinan
6 Permasalahan Tertanganinyapermasalahanperizinan
6 Permasalahan 15.400.000 16.940.000 BPPT
1.16 .1.20.03 .16 .11 Pembinaan dan pemantauanBUMD
KabupatenKaranganyar
Terlaksananyapembinaan danpemantauan BUMD
5 BUMD 55.000.000 Bag PerekonomianSetda
1.16 .1.20.03 .16 .22 Peningkatan Kualitas SDM BUMD KabupatenKaranganyar
TerlaksananyaBimbingan Teknisterhadap karyawanBUMD
5 Bintek 77.000.000 Bag PerekonomianSetda
1.16 .1.20.03 .16 .23 Penyusunan Buku Profil BUMDKabupaten Karanganyar
KabupatenKaranganyar
Terlaksananyapenyusunan BukuProfil BUMD Kab. Kra
80 buku 55.000.000 Bag PerekonomianSetda
RPJMD 2.116.425.000 25.041.0001.16 .1.20.03 .26 Program Penataan Perundang-
undangan Meningkatkan iklim usahadan pengambangan modal
Meningkatnyainvestasi daerah
Meniingkatnya nilaiinvestasi
58000 M 20.000.000 -
1.16 .1.20.03 .26 .20 Penyusunan Draf RaperdaPenyertaaan Modal BUMD
KabupatenKaranganyar
TerlaksananyaPenyusunan DrafRaperda PenyertaaanModal BUMD
1 draf Raperda - Bag PerekonomianSetda
1.16 .1.20.03 .26 .22 Penyusunan Draf RaperdaPerusda Aneka Usaha
KabupatenKaranganyar
TerlaksananyaPenyunan DrafRaperda PerusdaAneka Usaha
1 draf Raperda - Bag PerekonomianSetda
1.16 .1.20.03 .26 .xx Penyusunan pedoman standardan prosedur kegiatan Perusda
KabupatenKaranganyar
TerlaksananyaPenyusunan pedomanstandar dan prosedurkegiatan Perusda
1 tahun 20.000.000 Bag PerekonomianSetda
1.17 URUSAN KEBUDAYAAN 2.915.000.000 110.000.000RKPD Kabupaten Karanganyar 2015 V-3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1511.17 .2.04.01 .15 Program Pengembangan Nilai
BudayaMeningkatkan kualitasKeagamaan, sosial dan budaya
Menumbuhkembangkan sikap masyarakatyang melestarikanbudaya daerah
75.000.000
1.17 .2.04.01 .15 .01 Pelestarian dan Aktualisasi AdatBudaya Daerah
Karanganyar jumlah gelar event adat Terwujudnyakelestarian adatbudaya darikepunahan
7 kali Terwujudnyakelestarian adatbudaya darikepunahan
7 kali 75.000.000
1.17 .2.04.01 .16 Program Pengelolaan KekayaanBudaya
Meningkatkan kualitasKeagamaan, sosial dan budaya
Menumbuhkembangkan sikap masyarakatyang melestarikanbudaya daerah
1.380.000.000
1.17 .2.04.01 .16 .01 Pembinaan Kepada MSIKaranganyar
Karanganyar terwujudnya program-program kesejarhan
1 Keg terwujudnya program-program kesejarhan
1 Keg 25.000.000
1.17 .2.04.01 .16 .04 Seminar Kesejarahan Karanganyar terlaksananya seminarkesejarahan
! Keg terlaksananya seminarkesejarahan
! Keg 30.000.000
1.17 .2.04.01 .16 .Xx Pengembangan dan PembinaanPEPADI Kab. Karanganyar
Karanganyar terselenggaranyapembinaan persatuanpedalangan Indonesia(PEPADI)
1 Keg terselenggaranyapembinaan persatuanpedalangan Indonesia(PEPADI)
1 Keg 50.000.000
1.17 .2.04.01 .16 .07 Pengembangan Nilai dan GeografiSejarah
Karanganyar Terwujudnyasosialisasi UU no.11tahun 2010
1 Keg Terwujudnyasosialisasi UU no.11tahun 2010
1 Keg 50.000.000
1.17 .2.04.01 .16 .Xx Fasilitasi Partisipasi Masyarakatdalam pengelolaan Budaya
Bali terlaksananya festivaldan parade seni
1 kali terlaksananya festivaldan parade seni
1 kali 100.000.000
1.17 .2.04.01 .16 .Xx Pelestarian fisik dan Kandunganbahan pustaka termasuk naskahkuno
Karanganyar terwujudnya bukukajian naskah kuno(kumpulan bukusejarah lokal)
1 kali terwujudnya bukukajian naskah kuno(kumpulan bukusejarah lokal)
1 kali 50.000.000
1.17 .2.04.01 .16 .Xx Pengelolaan dan PengembanganPelestarian Peninggalan SejarahPurbakala, Museum danPeninggalan Bawah Air
Karanganyar Terwujudnyasosialisasi museummasuk sekolah
3 kali Terwujudnyasosialisasi museummasuk sekolah
3 kali 150.000.000
1.17 .2.04.01 .16 .Xx Pengelolaan Karya Cetak danKarya Rekaman
Karanganyar Peliputan kegiatankepariwisataan Daerahdan Luar Daerah
2 Kali Peliputan kegiatankepariwisataan Daerahdan Luar Daerah
2 Kali 50.000.000
1.17 .2.04.01 .16 .Xx Penggalian dan aktualisasi potensiseni budaya tradisional
Karanganyar Terselenggaranyapenggalian seni budayatradisional
18 kali Terselenggaranyapenggalian seni budayatradisional
18 kali 150.000.000
1.17 .2.04.01 .16 .Xx Pembinaan kepada DewanKesenian Daerah
Karanganyar Terwujudnya arahanprogram ke depantentang keseniandaerah
1 kali Terwujudnya arahanprogram ke depantentang keseniandaerah
1 kali 25.000.000
1.17 .2.04.01 .16 .Xx Pementasan Kesenian TradisionalWayang Kulit
Karanganyar terlaksananyapementasan/pagelaran wayang kulit
18 kali terlaksananyapementasan/pagelaran wayang kulit
18 kali 700.000.000
1.17 .2.04.01 .17 Program Pengelolaan KeragamanBudaya
Meningkatkan kualitasKeagamaan, sosial dan budaya
Menumbuhkembangkan sikap masyarakatyang melestarikanbudaya daerah
610.000.000 110.000.000
1.17 .2.04.01 .17 .01 Pengembangan Kesenian danKebudayaan Daerah
Kab. Karanganyar terwujudnya atraksikesenian dan budayadaerah
10 kali terwujudnya atraksikesenian dan budayadaerah
10 kali 50.000.000
1.17 .2.04.01 .17 .03 Festival Karawitan Kab. Karanganyar terselenggaranyafestival karawitan
1 Keg terselenggaranyafestival karawitan
1 Keg -
1.17 .2.04.01 .17 .05 Penyelenggaraan Event BudayaTingkat Desa
Kab. Karanganyar terselenggaranya eventbudaya tingkat desa/kelurahan
50 Desa terselenggaranya eventbudaya tingkat desa/kelurahan
50 Desa 300.000.000
1.17 .2.04.01 .17 .09 Festival Band Kab. Karanganyar terselenggaranyafestival band remaja
1 Keg terselenggaranyafestival band remaja
1 Keg 50.000.000
1.17 .2.04.01 .17 .104 Festival Campursari Kab. Karanganyar terselenggaranyafestival campursari
1 Keg terselenggaranyafestival campursari
1 Keg -
1.17 .2.04.01 .17 .Xx Pentas Fragmen Sejarah RM Said Kab. Karanganyar terwujudnya tampilanfragmen kepahlawananRM Said
2 kali terwujudnya tampilanfragmen kepahlawananRM Said
2 kali 100.000.000
1.17 .1.01.01 .17 .101 Pekan Seni Siswa SD, SMP, SMA,SMK Tk. Kabupaten
Dinas Dikpora TerselenggaranyaPekan Seni Tk.Kabupaten
480 Orang 50.000.000 50.000.000 1 Dinas Dikpora
1.17 .1.01.01 .17 .103 Pengiriman Festival dan LombaSeni Siswa Nasional (FLS2N) JawaTengah di Semarang
Dinas Dikpora Terkirimnya TIM(FLS2N) SMP/SMPLBdan SMA/SMK/SMALBke Propinsi
120 Orang 30.000.000 30.000.000 1 Dinas Dikpora
1.17 .1.01.01 .17 .104 Festival Lomba Seni SiswaNasional (FLS2N) Tk. Kabupaten
Dinas Dikpora Terlaksananya FestivalSeni Kerawitan, MusikTk. Kabupaten danTerlaksanayaPengiriman Lomba keTk. Propinsi
17 Kecamatan 30.000.000 30.000.000 1 Dinas Dikpora
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015 V-3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
1.17 .2.04.01 .18 Program PengembanganKerjasama PengelolaanKekayaan Budaya
Meningkatkan kualitasKeagamaan, sosial dan budaya
Menumbuhkembangkan sikap masyarakatyang melestarikanbudaya daerah
850.000.000
1.17 .2.04.01 .18 .03 Membangun Kemitraanpengelolaan Kebudayaan AntarDaerah
Solo Raya, semarang,bakorwil, karismapawirogo
TerlaksananyaKerjasama antardaerah di bidangkebudayaan
6 kali TerlaksananyaKerjasama antardaerah di bidangkebudayaan
6 kali 110.000.000
1.17 .2.04.01 .18 .09 Inventarisasi dan dokumentasisumber-sumber sejarah budayalokal
Kab. Karanganyar Terdatanya inventarisdan dokumentasisumber sejarah budayalokal
1 kali Terdatanya inventarisdan dokumentasisumber sejarah budayalokal
1 kali 20.000.000
1.17 .2.04.01 .18 .Xx Penyusunan Perda Tentang CagarBudaya
Disparbud TerwujudnyaRancangan Draf PerdaTentang Cagar Budaya
1 Keg TerwujudnyaRancangan Draf PerdaTentang Cagar Budaya
1 Keg 100.000.000
1.17 .2.04.01 .18 .Xx Pameran Kesejarahan dan benda-benda purbakala antar daerah
Kab. Karanganyar Terselenggaranyapameran kesejarahanBenda cagar Budaya seeks Kar. Surakarta
1 kali Terselenggaranyapameran kesejarahanBenda cagar Budaya seeks Kar. Surakarta
1 kali 250.000.000
1.17 .2.04.01 .18 .Xx Napak Tilas SejarahKepahlawanan
Kab. Karanganyar Terselenggaranyanapak tilas sejarahkepahlawanan
1 kali Terselenggaranyanapak tilas sejarahkepahlawanan
1 kali 40.000.000
1.17 .2.04.01 .18 .Xx Penyusunan Database sisteminformasi sejarah purbakala
Kab. Karanganyar Tersusunnya database sejarah danpurbakala dengansistem 3D
1 kali Tersusunnya database sejarah danpurbakala dengansistem 3D
1 kali 125.000.000
1.17 .2.04.01 .18 .Xx Penyelenggaraan perlindungan,pembinaan dan pengembanganbahasa,sastra dan aksara jawa
Kab. Karanganyar Terselenggaranyasosialisasi Perda no. 2th 2013 tentangperlindungan,pembinaan danpengembangan bahasa,sastra dan aksara jawa
1 kali Terselenggaranyasosialisasi Perda no. 2th 2013 tentangperlindungan,pembinaan danpengembangan bahasa,sastra dan aksara jawa
1 kali 35.000.000
1.17 .2.04.01 .18 .Xx Pelaksanaan Lomba PenulisanSejarah Kepahlawanan
Kab. Karanganyar Terwujudnya lombapenulisan sejarahkepahlawanan
1 kali Terwujudnya lombapenulisan sejarahkepahlawanan
1 kali 50.000.000
1.17 .2.04.01 .18 .Xx Lawatan Sejarah Kra, Yogyakarta Terselenggaranyakegiatan lawatansejarah
3 kali Terselenggaranyakegiatan lawatansejarah
3 kali 100.000.000
1.17 .2.04.01 .18 .Xx Kemah Budaya Semarang Terselenggaranyakegiatan pengirimantim kemah budaya
2 kali Terselenggaranyakegiatan pengirimantim kemah budaya
2 kali 20.000.000
1.18 Kepemudaan dan Olah Raga 1.668.975.000 1.684.507.500 11.18 .1.01.01 .16 Program Peningkatan Peran
Serta Kepemudaan299.200.000 309.250.000 1 Dinas Dikpora
1.18 .1.01.01 .16 .102 Pelatihan Pengurus OSISSMA/SMK
Dinas Dikpora TerselenggaranyaPelatihan PengurusOSIS SMA/SMK
80 Orang 22.000.000 22.000.000 1 Dinas Dikpora
1.18 .1.01.01 .16 .xx Pembinaan OrganisasiKepemudaan (Pelatihan KaderKesehatan Remaja (KKR) SMP danSMA/MA/SMK
Dinas Dikpora TerlaksananyaPelatihan KKR SiswaSLTP/SLTA
80 Orang 22.000.000 22.000.000 1 Dinas Dikpora
1.18 .1.01.01 .16 .xx Lomba Kader Kesehatan Remaja(KKR) SMP dan SMA/SMK Tk Kabdan Pengiriman Tk. Propinsi
Dinas Dikpora TerselenggaranyaLomba KKR TingkatKabupaten danterkirmnya keTk.Provinsi
200 Orang 30.000.000 30.000.000 1 Dinas Dikpora
1.18 .1.01.01 .16 .xx Pelatihan dan PenyelenggaraanKWU Pemuda
Dinas Dikpora Terlaksanaya Pelatihandan PenyelenggaraanKWU Pemuda
5 Kelompok 80.000.000 80.000.000 1 Dinas Dikpora
1.18 .1.20.03 .16 .10 Peningkatan Peran SertaKepemudaan/ Jambore Pemuda Kab. Kra
Jumlah pesertajambore pemuda 400 org 60.500.000 66.550.000 1 Setda Bag Kesra
1.18 .1.20.03 .16 .12 Peningkatan Peran SertaKepemudaan/ Napak tilasperjuangan pahlawan Joko Songo
Kab. Kra Jumlah peserta napaktilas joko songo
50 regu 50.000.000 55.000.000 1 Setda Bag Kesra
1.18 1.20.xx 16 01 Pembinaan OrganisasiKepemudaan Kel. Cangakan
Pembinaan OrganisasiKepemudaan 4 Karang Taruna
Terbinanya OrganisasiKepemudaan
Motivasipembangunan yang
tinggi
12.700.000 9.700.000 1 4
1.19 1.20.xx 16 07 Pembinaan Pemuda PeloporKeamanan Lingkungan
Pembinaan PemudaPelopor KeamananLingkungan
1 paketTerwujutnya Persatuandan Kesatuan antarPemuda
Wilayah yang amandan kondusif
1.000.000 1.500.000
1
1.18 1.20.25 16 15 Pembinaan Generasi Muda Kec. Gondangrejo TerlaksananyaPembinaan GenerasiMuda
65 orang Terbinanya GenerasiMuda
65 orang 6.000.000 6.000.000 1
1.18 .1.20.03 .16 .11 Peningkatan Peran SertaKepemudaan/Operasional/pendamping kegiatanpramuka
Kab. Kra Terealisasinya kegiatanpramuka
1 keg 15.000.000 16.500.000 1 Setda Bag Kesra
1 Dinas Dikpora1.18 .1.01.01 .20 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga1.369.775.000 1.375.257.500 1 Dinas Dikpora
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015 V-3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1511.18 .1.01.01 .20 .04 Pembinaan dan Penanggulangan
Bahaya Rokok Bagi SiswaDinas Dikpora Terselenggaranya
Pembinaan danPenanggulanganBahaya Rokokterhadap Siswa
100 Orang 100.000.000 100.000.000 1 Dinas Dikpora
1.18 .1.01.01 .20 .07 Program Pengiriman danPeningkatan SDM Atlit dan pelatihTingkat Propinsi dan Nasional
Dinas Dikpora Pengiriman Atelit danpelatih ke iven-ivenOlah raga Tk. ProvinsiJawa Tengah danNasional
115 Orang 100.000.000 100.000.000 1 Dinas Dikpora
1.18 .1.01.01 .20 .19 Popda SD, SMP, SMA, SMKTingkat Kabupaten
Dinas Dikpora TerselenggaranyaPopda SD, SMP, SMA,SMK TingkatKabupaten
210 Orang 115.000.000 115.000.000 1 Dinas Dikpora
1.18 .1.01.01 .20 .20 POPDA SD, SMP, SMA TingkatKaresidenan
Dinas Dikpora TerselenggaranyaPengiriman POPDA SD,SMP, SMA TingkatKaresidenan
15 cabang OR 85.000.000 85.000.000 1 Dinas Dikpora
1.18 .1.01.01 .20 .21 Pengiriman Atlit Olimpiade OlahRaga Siswa Nasional (OOSN) SMP,SMA, SMK Tingkat Propinsi
Dinas Dikpora TerselenggaranyaPengiriman (OOSN)Siswa SMP, SMA, SMKTingkat Jawa Tengah
23 Cabang OR 75.000.000 75.000.000 1 Dinas Dikpora
1.18 .1.01.01 .20 .23 Pengiriman Atlit Lomba GerakJalan 28 Km Tingkat Propinsi
Dinas Dikpora TerselenggaranyaPengiriman LombaGerak Jalan 28 Km Tk.Propinsi
13 Atlit 30.000.000 30.000.000 1 Dinas Dikpora
1.18 .1.01.01 .20 .103 Pengiriman POPDA SD, SMP, SMAdan SMK sederajat TingkatPropinsi
Dinas Dikpora Terselenggaranpengiriman POPDA SD,SMP, SMA TingkatPropinsi
128 Siswa 60.000.000 60.000.000 1 Dinas Dikpora
1.18 .1.01.01 .20 .106 Pemberian Reward HasilKejuaraan Lomba2 Non Akademikdan Pelaksanaan Lomba-LombaNon Akademik Tingkat SD, SMP,SMU/SMK (Sekolah Sehat, TUB,PBB, Paskibraka)
Dinas Dikpora TerselenggaranyaLomba-Lomba NonAkademik Tingkat SD,SMP, SMU/SMK(Sekolah Sehat, TUB,PBB, Paskibraka) danterlaksananyapengiriman Pemenangke Tk. Propinsi danAtelit Juara 1,2, dan 3(TK/SD/SMP/SMA danSMK )
4 jenis lomba dan15 Cabang OlahRaga (2.052 Atlit)
757.225.000 757.225.000 1 Dinas Dikpora
1.18 1.20.xx .20 .06 Penyelenggaraan KompetisiOlahraga
Kel Bolong PenyelenggaraanKompetisi Olahraga 1 paket
TerselenggaranyaKompetisi Olahraga
Penngkatankesehatan
masyarakat
3.000.000 4.000.0001
1.18 1.20.xx .20 .14 Pembinaan Olahraga yangBerkembang Di Masyarakat Kel. Gayamdompo
Pembinaan Olahragayang Berkembang DiMasyarakat
1 kegiatan, 25 orang Terlaksananya olehragadi masyarakat
Penngkatankesehatan
masyarakat
550.000 632.500 1
1.18 .1.20.03 .20 .05 Peningkatan Peran SertaKepemudaan/ Peningkatankesegaran jasmani dan rekreasi
Kab. Kra
Terlaksananya olahraga rekreasi jalan
sehat, voli, tenis mejadan senam
4 keg 44.000.000 48.400.000 1 Setda Bag Kesra
Bag PerekonomianSetda
1.19 Kesatuan Bangsa dan PolitikDalam Negeri
13.662.326.475 15.116.715.723
1.19 .1.19.03 .15 Program Peningkatan Keamanandan kenyamanan Lingkungan
2.337.155.800 2.523.960.980 1 Kantor Satpol
1.19 .1.19.03 .15 .03
Pelatihan Pengendalian Keamanandan Kenyamanan Lingkungan
Satpol.PP
Terlaksananyapelatihan pengendalianKeamanan &kenyamananlingkungan
55 orang
25.327.500 27.860.250 1 Kantor Satpol
1.19 .1.19.03 .15 .09 Penanggulangan Gangguantramtib Kab.Karanganyar
Terciptanya kec ygterbebas dr gangguanTramtib
17 kec116.277.500 127.905.250 1 Kantor Satpol
1.19 .1.19.03 .15 .10 Penertiban PKL Kab.Karanganyar Jumlah titik wil ygterbebas dr PKL
5 titik wil 137.312.300 151.043.530 1 Kantor Satpol
1.19 .1.19.03 .15 .11 Penertiban Reklame Kab.Karanganyar Jumlah titik wil ygterbebas dr Reklame
5 titik wil 109.974.500 120.971.950 1 Kantor Satpol
1.19 .1.19.03 .15 .12
Foreders & Pengamanan Kab.KaranganyarTerpenuhinyapermintaan foreders &PAM yg dilaksanakan
85%
178.890.000 196.779.000 1 Kantor Satpol
1.19 .1.19.03 .15 .13Operasi Penertiban Perijinan Kab.Karanganyar
Terciptanya ketaatanperijinan pd duniausaha
17 Kec44.572.000 49.029.200 1 Kantor Satpol
1.19 .1.19.03 .15 .14Penyelenggaraan Kegiatan Satpol Kab.Karanganyar
Terselenggaranyakegiatan dlm rangkaHUT Satpol
3 even50.000.000 55.000.000 1 Kantor Satpol
1.19 .1.19.03 .15 .15Jambore Satpol PP Satpol.PP
Pengiriman /partisipasi dlmJambore Satpol
10 orang15.000.000 16.500.000 1 Kantor Satpol
1.19 .1.19.03 .15 .29 Fasilitasi PAM PILPRES - PILEGTahun 2014
Kab.Karanganyar 17 Kec 0 0 1 Kantor Satpol
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015 V-3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1511.19 .1.19.01 .15 16 Pemantauan orang asing Kab. Kr.anyar Terpantaunya orang
asing17 kegiatan 30.000.000 35.000.000 1 Kantor Kesbangpol
1.19 .1.19.01 .15 18 Piket posko siaga dan piket satlakPBP
Kab. Kr.anyar Terlaksananya piketposko siaga satlak PBP
360 kali 60.400.000 67.000.000 1
Kantor Kesbangpol
1.19 .1.19.01 .15 19 Pemantauan organisasi terlarang Kab. Kr.anyar Terpantaunyaorganisasi terlarang 75 warga 10.000.000 12.000.000 1 Kantor Kesbangpol
1.19 .1.19.01 .15 20Penanganan masalah aktual
Kab. Kr.anyar Terselenggaranyapenanganan masalahaktual 17 Kecamatan 20.000.000 25.000.000
1Kantor Kesbangpol
1.19 .1.19.01 .15 21Fasilitasi keamanan umum
Kab. Kr.anyar Terwujudnya fasilitasikeamanan umum
17 Kecamatan 265.000.000 280.000.000 1
Kantor Kesbangpol
1.19 .1.19.01 .15 23 Sosialisasi peran dan fungsiFKDM
Kab. Kr.anyar Terlaksananayasosialisasi peran danfungsi FKDM 17 Kecamatan 125.000.000 140.000.000
1Kantor Kesbangpol
1.19 .1.19.01 .15 24 Pemantaun terjadinya unjuk rasadan audensi
Kab. Kr.anyar Terpantaunyaterjadinya unjuk rasadan audensi 17 Kecamatan
30.000.000 35.000.000 1Kantor Kesbangpol
1.19 .1.19.01 .15 27Penanganan gangguan keamanandalam negeri
Kab. Kr.anyar
Terlaksananyapenanganan gangguankeamanan dalamnegeri 17 Kecamatan 110.000.000 120.000.000
1
Kantor Kesbangpol
1.19 .1.19.01 .15 Pemantauan wilayah perbatasan Kab. Kr.anyar Terpantaunya wilayahperbatasan 13 Kecamatan 35.000.000 39.000.000 1 Kantor Kesbangpol
1.19 .1.19.01 .15 Pemantauan ketahanan ekonomi Kab. Kr.anyar Terpantaunyaketahanan ekonomi 17 Kecamatan 20.000.000 22.000.000 1 Kantor Kesbangpol
1.19. 1.20.xx 15 01 Pembinaan Linmas / Kamtibmas 15 Kecamatan Keamanan lingkungan 1 paket TerpeliharanyaKeamanan lingkungan
Wilayah yang amandan kondusip
215.972.000 230.381.000 1 27
1.19. 1.20.xx 15 02 Pembinaan Wilayah / Daerah 17 Kecamatan Pembinaan Wilayah 1 paket TerlaksananyaPembinaan Wilayah
Wilayah yang amandan kondusip
282.134.000 301.574.800 1 17
1.19. 1.20.xx 15 3 Pembinaan Forum KewaspadaanDini(FKDM)
7 Kecamatan Pembinaan ForumKewaspadaan Dini(FKDM)
1 paket TerlaksananyaPembinaan ForumKewaspadaan Dini(FKDM)
Wilayah yang amandan kondusif
62.000.000,00 70.900.000,00 1 7
1.19. 1.20.xx 07 Pengendalian KeamananLingkungan
Kec. Ngargoyoso PengendalianKeamanan Lingkungan
1 paket Terwujudnyakeamanan lingkungan
Wilayah yang amandan kondusif
0 5.000.000 1
1.19. 1.20.xx 15 09 Sosialisasi PBB Kec. Matesih Sosialisasi PBB 1 paket Terlaksananyasosialisasi PBB
Peningkatan PAD 6.000.000 7.000.000 1
1.19. 1.20.xx 01 Peningkatan kapasitas aparatdalam rangka pelaksanaanSiskamswakarsa di kelurahan
Kel Bolong Peningkatan kapasitasaparat dalam rangkapelaksanaanSiskamswakarsa dikelurahan
1 paket
Meningkatnyaketerampilan dankesiapan personilhansip
Wilayah yang amandan kondusif
14.500.000 14.700.000
1
4
1.19. 1.20.xx 15 10 Penyediaan/ Pembaharuan BukuInduk Linmas
Kel. Delingan Penyediaan/Pembaharuan BukuInduk Linmas
2 BuahTersedianya BukuInduk Linmas Peningkatan Kinerja
1.200.000 1.320.000 1
1.19. 1.20.xx 15 11 Stimulan PembangunanLingkungan
Kel. Delingan StimulanPembangunanLingkungan
4 LingkunganMeningkatnyaPembangunanLingkungan
PembangunanWilayah
4.000.000 4.400.000 1
1.19. 1.20.xx 15 14 Pembinaan PKK Kecamatan Kec. Matesih Pembinaan PKKKecamatan
1 paket Teraksananyapembinaan PKK
PemberdayaanPerempuan
5.000.000 5.000.000 1
1.19. 1.20.xx 15 18 Piket Posko Siaga dan Piket SatlakPBP
Kec. Tawangmangu Piket Posko Siaga danPiket Satlak PBP
30 orang/hari Terciptanya kondisiwilayah yang kondusifdan aman
Wilayah yang amandan kondusif
13.596.000 13.596.000 1
1.19 .1.19.01 .15 Fasilitasi PAM kunjungan tamuVVIP & vip
Kab. Kr.anyar Terfasilitasinya PAMkunjungan tamu VVIP& VIP 1 tahun 350.000.000 350.000.000
1Kantor Kesbangpol
1.19 .1.19.03 .16 Program Pemeliharaankamtramtibmas & PencegahanTindak Kriminal
869.624.500 956.586.950
1.19 .1.19.03 .16 .06 Patroli Wilayah & PengerahanAnggota Satpol Kab.Karanganyar
Terciptanya kondisi wilyg aman dan tertib 17 Kec
65.467.500 72.014.250 1 Kantor Satpol
1.19 .1.19.03 .16 .07 Pengembangan Jaringan InformasiTramtib
Kab.Karanganyar Tersedianya data tramtib y lengkap17 Kec 66.000.000 72.600.000 1 Kantor Satpol
1.19 .1.19.03 .16 .08
Peningkatan Kapasitas PPNS Kab.Karanganyar
TerbentuknyasekretariatPPNS,monitoring &evaluasi keg PPNS
95%
72.600.000 79.860.000 1 Kantor Satpol
1.19 .1.19.03 .16 .09Penegakan Perda Kab.Karanganyar
Terciptanya tertibaturan , perda yg bisaditegakkan
4 Perda130.000.000 143.000.000 1 Kantor Satpol
1.19 .1.19.03 .16 .10 Peningkatan Validasi data perijinan Kab.Karanganyar Penyempurnaandatabase perijinan
95% 23.861.200 26.247.320 1 Kantor Satpol
1.19 .1.19.03 .16 .11 Pengadaan dan PemasanganPapan Peringatan sanksi Perda Kab.Karanganyar
Tercapainyapemahaman masy atasPerda
95%29.983.800 32.982.180 1 Kantor Satpol
1.19 .1.19.03 .16 .12Penyusunan / Revisi Perda Kab.Karanganyar
Terbentuknya Perdabaru dan Revisi Perdayg lama
3 Perda100.000.000 110.000.000 1 Kantor Satpol
1.19 .1.19.03 .16 .13 Koordinasi Peningkatan EfektifitasPelaksanaan Perda Kab.Karanganyar
Terlaksananyakoordinasi dg SKPDterkait
80%25.000.000 27.500.000 1 Kantor Satpol
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015 V-3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1511.19 .1.19.03 .16 .14
Pelatihan Anti Huru-hara Kab.Karanganyar
Terciptanyaketerampilan &ketangkasan dlmmenghadapi Huru-hara
90%
26.712.000 29.383.200 1 Kantor Satpol
1.19 .1.20.03 .16 .29 Kemitraan PengembanganWawasan Kebangsaan/ Fasilitasipeningkatan kegiatan sosialdaerah
Kab. Kra Tersedianya trofi/ pialadan uang pembinaan
1 TA 330.000.000 363.000.000 1 Setda Bag Kesra
1.19 .1.19.01 .17 Program pengembanganwawasan pembangunan 5.565.000.000 6.164.000.000
1.19 1.19.01 .17 03Orientasi ketahanan bangsa
Terlaksananyaorientasi ketahananbangsa 100 orang 90.000.000 99.000.000
1Kantor Kesbangpol
1.19 1.19.01 .17 05 Fasilitasi hubungan kerja dewanpenasehat FKUB
Kab. Kr.anyar
Terfasilitasinyahubungan kerja dewanpenasehat FKUB
17 Kecamatan 50.000.000
60.000.000 1
Kantor Kesbangpol
1.19 1.19.01 .17 11 Fasilitsi hubungan kerja danpendataan organisasi aliranpenghayat kepercayaan kepadaTuhann YME
Kab. Kr.anyar
Terfasilitasinyahubungan kerja danpendataan org aliranpenghayat kepercayaankpd Tuhan YME
17 Kecamatan 25.000.000
30.000.000 1
Kantor Kesbangpol
1.19 1.19.01 .17 12Pendidikan pendahuluan belanegara
Kab. Kr.anyar Terlaksananyapendidikan bela negara
50 orang 75.000.000 100.000.000 1
Kantor Kesbangpol
1.19 1.19.01 .17 13
Fasilitasi hubungan kerja FPBI
Kab. Kr.anyar Terfasilitasinyahubungan kerja FPBI
17 Kecamatan 75.000.000 100.000.000 1
Kantor Kesbangpol
1.19 .1.20.03 .17 .06 Pengembangan WawasanKebangsaan/ Peringatan hari-haribesar agama/nasional
Kab. KraTerealisasinya
peringatan hari-haribesar agama/ nasional
1 TA 957.000.000 1.052.700.000 1 Setda Bag Kesra
1.19 .1.20.03 .17 .07 Pengembangan WawasanKebangsaan/ Pementasankesenian ke TMII
Kab. Kra
Terlaksananya promosikesenian &
kebudayaan tknasional
50 org 88.000.000 96.800.000 1 Setda Bag Kesra
1.19 .1.20.03 .17 .15Kemitraan PengembanganWawasan Kebangsaan/FasilitasKegiatan keagamaan, sosialbudaya
Kab. Kra
Terlaksananya kegiatankeagamaan, sosial
budaya dan pemberianpenghargaan
1 TA 4.205.000.000 4.625.500.000 1 Setda Bag Kesra
1.19 .1.19.01 .18 Program kemitraanpengembangan wawasankebangsaan 1.547.236.175 1.728.526.793
1.19 .1.19.01 .18 04Forum wawasan kebangsaan
Kab. Kr.anyar
Terlaksananya forumwawasan kebangsaan
100 orang 75.000.000 100.000.000 1
Kantor Kesbangpol
1.19 .1.19.01 .18 05Pembinaan kesatuan bangsa
Kab. Kr.anyar
Terlaksananyapembinaan kesatuanbangsa 75 0rang 30.000.000 40.000.000
1Kantor Kesbangpol
1.19 .1.19.01 .18 06 Sosialisasi pemantapan nilai-nilaiNasionalisme
Kab. Kr.anyar
Terlaksananyasosialisasi pemantapannilai-nilai Nasionalisme
75 orang 30.000.000 34.000.000
1
Kantor Kesbangpol
1.19 .1.19.01 .18 16 Sosialisasi pemantapan idiologiPancasila
Kab. Kr.anyar
Terlaksananyasosialisasi pemantapanidiologi Pancasila
250 0rang 60.000.000 67.000.000
1
Kantor Kesbangpol
1.19 .1.19.01 .18 17 Sosialisasi empat pilar kehidupanberbangsa dan bernegara
Kab. Kr.anyar
Terlaksananyasosialisasi empat pilarkehidupan berbangsadan bernegara
150 orang 90.000.000 100.000.000
1
Kantor Kesbangpol
1.19 .1.19.01 .18
Sosialisasi toleransi dankerukunan dalam kehidupanberagama Kab. Kr.anyar
Terlaksananyasosialisasi toleransidan kerukunan dalamkehidupan beragama 50 orang 30.000.000 33.000.000
1
Kantor Kesbangpol
1.19 .1.19.01 .18
Sosialisasi rasa solidaritas danikatan sosial dimasyarakat Kab. Kr.anyar
Terlaksananyasosialisasi rasasolidaritas & ikatansosial dimasysrakt 50 orang 25.000.000 30.000.000
1
Kantor Kesbangpol
1.19 .1.19.01 .18
Sosialisasi kesadaran masyarakatakan nilai-nilai luhur budaya Kab. Kr.anyar
Terlaksananyasosialisasi kesadaranmasyarakat akan nilai-nilai luhur budaya 50 orang 30.000.000 34.000.000
1
Kantor Kesbangpol
1.19 .1.20.03 .18 .08 Kemitraan PengembanganWawasan Kebangsaan/ Manasikhaji
Kab. KraJumlah peserta
manasik haji 500 paket 55.000.000 60.500.000 1 Setda Bag Kesra
1.19 .1.20.03 .18 .09
Kemitraan PengembanganWawasan Kebangsaan/Penyelenggaraan MHQ, MTQ danSTQ tingkat kabupaten
Kab. Kra
Terlaksananya lombaMHQ Pesantren, MTQPelajar dan STQ/MTQ
umum tingkatkabupaten dan hadiah
950 0rang, 40cabang 220.000.000 242.000.000 1 Setda Bag Kesra
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015 V-3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1511.19 .1.20.03 .18 .10 Kemitraan Pengembangan
Wawasan Kebangsaan/Pengiriman MHQ, MTQ dan STQtingkat provinsi
Kab. Kra
Terkirimnya kontingenkabupaten ke MHQ,
MTQ dan STQ tingkatprovinsi
50 orang 55.000.000 60.500.000 1 Setda Bag Kesra
1.19 .1.20.03 .18 .12 Kemitraan PengembanganWawasan Kebangsaan/Pemberangkatan dan pemulanganhaji
Kab. KraJumlah jamaah hajiyang berangkat dan
pulang500 paket 220.000.000 242.000.000 1 Setda Bag Kesra
1.19 .1.20.03 .18 .11 Kemitraan PengembanganWawasan Kebangsaan/Monitoring dan Operasionalpenyaluran bantuan sarana danprasarana sosial
Kab. KraTerealisasinya kegiatan
pemberian bantuan 1 TA 100.000.000 110.000.000 1 Setda Bag Kesra
1.19 .1.20.03 .18 .14 Kemitraan PengembanganWawasan Kebangsaan/Operasional kegiatan bantuansarana ibadah dan olahraga
Kab. KraTerealisasinya kegiatan
pemberian bantuan 1 TA 43.000.000 47.300.000 1 Setda Bag Kesra
1.19. 1.20.xx .18 01 Peningkatan Toleransi danKerukunan dalam kehidupanberagama
Peningkatan Toleransidan Kerukunan dalamkehidupan beragama
1 paketMeningkatnya
Kehidupan bertoleransiantar umat beragama
Masyarakat yangtentram dan
kondusiv
76.486.175 81.976.793
1
15
1.19. 1.20.xx .18 04 Pembinaan Keg. Keagamaan danPenyandang Masalah Sosial
Kec. Matesih Pembinaan Keg.Keagamaan danPenyandang MasalahSosial
4 kegiatan Terselenggaranyapembinaankerukuanan antarumat beragama
Wilayah yang amandan kondusiv
12.500.000 13.500.000 1 2
1.19. 1.20.xx .18 06 Peringatan hari-hari besar agamadan nasional Kel.Tegalgede
Peringatan hari-haribesar agama dannasional
22 stellTerciptanyapeningkatan wawasankebangsaan
Masyarakat yangtentram dan
kondusiv
12.250.000 12.250.000 1 3
1.19. 1.20.xx
.18
07Penyelenggaraan MTQ tingkatKecamatan dan Pengiriman keTingkat Kabupaten
Kec. Kebakkramat
Penyelenggaraan MTQtingkat Kecamatan danPengiriman ke TingkatKabupaten
2 Kegiatan
Terlaksananya MTQtingkat Kecamatan danPengiriman ke TingkatKabupaten
PeningkatanKeimanan
10.000.000,00 10.500.000,00
1
1.19. 1.20.xx .18 xx Fasilitasi pencapaian Halaqoh danberbagai Forum KeagamaanLainnya Dalam upayaPeningkatan wawasanKebangsaan.
Kel BolongFasilitasi pencapaianHalaqoh dan berbagaiForum KeagamaanLainnya Dalam upayaPeningkatan wawasanKebangsaan.
1 paket Terciptanya kerukunanantar umat beragama
Wilayah yang amandan kondusif
3.000.000 3.000.000
1
1.19 .1.20.03 .18 .15Penyelenggaraan tarawih keliling,subuh keliling, jumatan keliling
Kab. Kra
Terlaksananya kegiatantarawih keliling,
pangadaan saranaperibadatan
1 TA 370.000.000 407.000.000 1 Setda Bag Kesra
1.19 .1.19.03 .19 Program PemberdayaanMasyarakat Untuk MenjagaKetertiban & Keamanan
2.871.310.000 3.165.641.000
1.19 .1.19.03 .19 .02 Pengadaan KTA Linmas Kab.Karanganyar Tersedianya KTALinmas
500 buah 2.750.000 3.025.000 1 Kantor Satpol
1.19 .1.19.03 .19 .04Pengerahan Satlinmas Kab.Karanganyar
Terselenggaranyapengerahan anggotaLinmas
750 orang55.000.000 60.500.000 1 Kantor Satpol
1.19 .1.19.03 .19 .05 Gladi Lapang dan PeningkatanSDM Linmas Inti Kab.Karanganyar
TerciptanyapendayagunaanLinmas
100 orang25.630.000 28.193.000 1 Kantor Satpol
1.19 .1.19.03 .19 .07 Fasilitasi Bantuan Santunan PadaAnggota Linmas YgSakit/Meninggal
Kab.KaranganyarTersedianya fasilitasbantuan 1 T.A
3.025.000 3.327.500 1 Kantor Satpol
1.19 .1.19.03 .19 .09 Peningkatan Peran Satlinmasdalam Pengamanan Pileg danPilpres Tahun 2014
Kab.Karanganyar 1846 anggota0 0 1 Kantor Satpol
1.19 .1.19.03 .19 .10 Pengadaan Pakaian Linmas &Kelengkapannya Kab.Karanganyar
Tersedianya pakaianLinmas &kelengkapannya
5841 stel969.265.000 1.066.191.500 1 Kantor Satpol
1.19 .1.19.03 .19 .11
Pembinaan Linmas Kab.KaranganyarPartisipasi dlm Bintekpenanggulanganbencana
600 orang
65.000.000 71.500.000 1 Kantor Satpol
1.19 .1.19.03 .19 .12 Pemantauan dan PendataanLinmas
Kab.Karanganyar Tersedianya dataanggota Linmas
17 kec 6.000.000 6.600.000 1 Kantor Satpol
1.19 .1.19.03 .19 .13 Pengembangan dan PeningkatanPengetahuan Linmas Kab.Karanganyar
Peningkatanpengetahuan ttgTupoksi Linmas
600 orang50.000.000 55.000.000 1 Kantor Satpol
1.19 .1.19.03 .19 .14Peningkatan Kesejahteeran Linmas Kab.Karanganyar
Terciptanya motivasikerja anggota Linmas 6486 orang
1.556.640.000 1.712.304.000 1 Kantor Satpol
1.19 .1.19.01 .19 08 Pemantauan pelayananpenerbitan riset/survey
Kab. Kr.anyar
Terpantaunyapelayanan peneribitanriset/survey 864 kali
18.000.000 20.000.000 1
Kantor Kesbangpol
1.19 .1.19.01 .19 09 Temu fikir remaja dan badankoordinasi pembinaan pemudandan remaja
Kab. Kr.anyar
Terlaksananya temufikir remaja dan bakorpembinaan pemudadan remaja 100 orang 30.000.000 40.000.000
1
Kantor Kesbangpol
1.19 .1.19.01 .19 Pemantauan wilayah rawanpenyakit masyarakat (Pekat)
Kab. Kr.anyar
Terpantaunya wilayahrawan penyakitmasyarakat (Pekat)
17 Kecamatan
90.000.000 99.000.000 1
Kantor Kesbangpol
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015 V-3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1511.19. 1.20.xx .19 01 Penyuluhan Pencegahan
Peredaran/Penggunaan MinumanKeras dan Narkoba
Kec. Tawangmangu PenyuluhanPencegahanPeredaran/PenggunaanMinuman Keras danNarkoba
2 kali Menurunnya peredarandan penggunaan mirasdan narkoba
Wilayah yang amandan kondusif
11.000.000 11.000.000 1
1.19 .1.19.01 .21 Program pendidikan politikmasyarakat 472.000.000 578.000.000 1 Kantor Kesbangpol
1.19 .1.19.01 .21 06Pendidikan politik masyarakat
Kab. Kr.anyar
Terlaksananyapendidikan politikmasyarakat 50 orang 50.000.000 55.000.000
1Kantor Kesbangpol
1.19 .1.19.01 .21 07Asistensi bantuan Parpol
Kab. Kr.anyar
Terlaksananyaasistensi bantuanParpol 4 kegiatan 50.000.000 75.000.000
1Kantor Kesbangpol
1.19 .1.19.01 .21 08 Asistensi bantuan Ormas danLSM Kab. Kr.anyar
Terlaksananyaasistensi bantuanOrmas dan LSM 70 ormas/LSM 50.000.000 75.000.000
1Kantor Kesbangpol
1.19 .1.19.01 .21 09 Penyusunan data Parpol, Ormasdan LSM
Kab. Kr.anyar
Terlaksananyapeyusunan data Parpol,Ormas dan LSM
1 tahun 22.000.000 25.000.000
1
Kantor Kesbangpol
1.19 .1.19.01 .21Sosialisasi PP, Permen, Perda dll
Kab. Kr.anyar
Terlaksananyasosialisasi PP, Permen,Perda dll 150 orang 100.000.000 110.000.000
1Kantor Kesbangpol
1.19 .1.19.01 .21
Peningkatan pengetahuanbebangsa dan bernegara
Kab. Kr.anyar
Terlaksananyapeningkatanpengetahuanberbangsa danbernegara 50 orang 25.000.000 28.000.000
1
Kantor Kesbangpol
1.19 .1.19.01 .21 Fasilitasi hubungan antarlembaga Kab. Kr.anyar
Trlaksananya fasilitasihubungan antarlembaga 50.000.000 60.000.000
1Kantor Kesbangpol
1.19 .1.19.01 .21Fasilitasi penyelenggaraan PemiluLegeslatif
Kab. Kr.anyar
Terlaksanaya fsilitasipenyelengaraan PemiluLegeslatif
- - - 1
Kantor Kesbangpol
1.19 .1.19.01 .21 13 Fasilitasi penyelenggaraan PemiluGubernur dan Bupati
Kab. Kr.anyar
Terlaksananya fasilitaipenyelenggaraanPemilu Gubernur danBupati
- - - 1
Kantor Kesbangpol
1.19 .1.19.01 .21 Pemantauan pelaporan danevaluasi perkembangan politik didaerah
Kab. Kr.anyar
Terselenggaranyapemantauan pelaporandan evaluasiperkembangan politikdi daerah
17 Kecamatan 125.000.000 150.000.000
1
Kantor Kesbangpol
1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum,Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaiandan Persandian
Meningkatkan KualitasKeagamaam sosial danbudaya
Berkembangnyasistem tata kelolapemerintah yangakuntabel
Bag. AdministrasiPembangunan
Peningkatan KualitasPelayanan Publik,Kapasitas danKapabilitas Aparaturserta PenegakanHukum
10.677.373.400 10.792.098.065
1.20 .1.20.03 Program Peningkatan DisiplinAparatur
11.880.000 13.068.000
1.20 .1.20.03 .15 Pembinaan Disiplin PNS Setda Kab.Kra Meningkatnya tertibadministrasi pegawai
250 PNS 11.880.000 13.068.000
1.20 .1.20.03 16 Program Peningkatan PelayananKedinasan Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah
835.000.000 830.000.000
1.20 .1.20.03 .16 .10 Rakor lengkap dan kegiatanPenyelenggaraan PemerintahanUmum
Bagian PemerintahanUmum
Terlaksananaya RapatDinas Lengkap danRapat PenyelenggaraanPemerintahan Umum
12 Kegiatan 75.000.000 85.000.000 1 Setda BagPemerintahan Umum
1.20 .1.20.03 .16 .11 Penyusunan Buku LaporanPenyelenggaraan PemerintahanDaerah (LPPD)
Bagian PemerintahanUmum
Tersusunnya LaporanPenyelenggaraanPemerintahan DaerahTahun 2013
100 buku 2 media 150.000.000 160.000.000 1 Setda BagPemerintahan Umum
1.20 .1.20.03 .16 .12 Penyusunan Buku LaporanKeterangan Pertanggungjawaban(LKPJ) Akhir Tahun Anggaran
Bagian PemerintahanUmum
Tersusunnya LKPJBupati Akhir TahunAnggaran
150 Buku I, 150Buku III, 150 BukuTanggapan, 40Buku Himpunan
175.000.000 175.000.000 1 Setda BagPemerintahan Umum
1.20 .1.20.03 .16 .xx Percepatan PenyelenggaraanPATEN
Bagian PemerintahanUmum
TerlaksananyaPersiapanPenyelenggaraanPATEN di seluruhKecamatan diKabupatenKaranganyar
17 Kecamatan 250.000.000 200.000.000 1 Setda BagPemerintahan Umum
1.20 .1.20.03 .16 .xx Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan PATEN
Bagian PemerintahanUmum
TerlakasananyaEvaluasi PelaksanaanPATEN
17 Kecamatan 60.000.000 70.000.000 1 Setda BagPemerintahan Umum
1.20 .1.20.03 .16 .xx Fasilitasi Penanganan Aturan danUrusan Daerah
Bagian PemerintahanUmum
Terlaksananya fasilitasiPenanganan Aturandan Urusan Daerah
12 Kegiatan 50.000.000 50.000.000 1 Setda BagPemerintahan Umum
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015 V-3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1511 Setda Bag
Pemerintahan Umum
1.20 .1.20.03 .16 .xx Fasilitasi Kunjungan Kerja dariLuar Daerah
Bagian PemerintahanUmum
Terlaksananya fasilitasikunjungan kerja dariluar daerah
12 Kegiatan 40.000.000 50.000.000 1 Setda BagPemerintahan Umum
1 Setda BagPemerintahan Umum
1.20 .1.20.03 .16 .xx Lomba Keserasian Program Bagian PemerintahanUmum
TerlaksananyakeikutsertaanPemerintah KabupatenKaranganyar dalamLomba KeserasianProgram
1 kali lomba/ 12kegiatan
35.000.000 40.000.000 1 Setda BagPemerintahan Umum
1.20 1.20.03 25 Program Peningkatan KerjasamaAntar Pemerintah Daerah
Meningkatkan kualitasKeagamaan, sosial dan budaya
Menumbuhkembangkan sikap masyarakatyang melestarikanbudaya daerah
130.000.000 -
1.20 1.20.03. 25 XX Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah Kab. Karanganyar Terwujudnyaperjamuan danpenerimaan tamu luardaerah
12 bulan Terwujudnyaperjamuan danpenerimaan tamu luardaerah
12 bulan 50.000.000
1.20 1.20.03. 25 XX Koordinasi dengan PemerintahPusat dan Pemerintah DaerahLainnya
Jawa dan Luar Jawa Terwujudnyakerjasama dankomunikasi yang baik
12 bulan Terwujudnyakerjasama dankomunikasi yang baik
12 bulan 80.000.000
PROGRAM PENINGKATAN DANPENGEMBANGAN PENGELOLAANKEUANGAN DAERAH
Meningkatkan KualitasKeagamaam sosial danbudaya
Berkembangnyasistem tata kelolapemerintah yangakuntabel
300.894.000 256.809.900
1.20 1.20.03 .01 .17 Evaluasi Percepatan PenyerapanAnggaran.
Opini BPK WTP Terlaksananyapemantauan danpenialian terhadappenyerapan angaran.
61 SKPD Terlaksananyapemantauan danpenialian terhadappenyerapan angaran.
61 SKPD 52.500.000 1 BagianPembangunan 1
1.20 .1.20.06 17 Review Laporan Keuangan Daerah Inspektorat Kesesuaian data hasilreviu LKD dengan SAP
1 LHR 93.159.000,00 102.474.900,00 1 Inspektorat
1.20 1.20.xx 20 01 Operasional Tim Lelangan TanahEks Bondo Deso
Pelaksanaan lelanganTanah Milik Pemdayang berasal dariTanah Kas yangberubah statusnyamenjadi Kelurahan
1 paketTerlaksananya lelangeks tanah bondo deso
Tertib pengelolaankeuangan desa
51.955.000 44.890.000
1 12
1.20 1.20.xx 20 02 Penyusunan Profil Desa danKelurahan
Penyusunan ProfilDesa dan Kelurahan 1 kali
Terpenuhinya dataakurat profil kelurahan
Profil Desa yangaktual
9.275.000 9.350.0001
6
1.20 1.20.xx 20 03 Penyusunan Laporan MonografiDesa/Kelurahan
Penyusunan LaporanMonografiDesa/Kelurahan
2 KaliTersusunnya dataMonografi yangvalid/akurat
Tertib administrasilaporan
11.805.000 9.895.000 1 6
1.20 1.20.xx 20 xx Pengadaan papan Pengumuman Kel Bolong Pengadaan papanPengumuman 1 paket
Terpenuhinya papanpengumumankelurahan
Terinformasinyakegiatan
1.000.000 1.000.0001
1.20 1.20.xx 20 xx Pengelolaan dan PenatausahaanKeuangan Daerah
Kel. PoponganPengelolaan danPenatausahaanKeuangan Daerah
1 keg
Telaksananyapengelolaan danpenatausahaankeuangan di Daerah
Tertib administrasikeuangan
4.200.000 4.500.000 1
1.20 .1.20.08 .17 .57 Penyusunan Rencana Kerja danAnggaran dan DokumenPelaksanaan Anggaran SKPD
BKD TersusunnyaRKA/RKPA danDPA/DPPA tahun 2013
50 buah 77.000.000 84.700.000 1 BKD
1.20 .1.20.03 .18 PROGRAM PEMBINAAN DANFASILITASI PENGELOLAANKEUANGAN KABUPATEN/KOTA
Meningkatkan KualitasKeagamaam sosial danbudaya
Berkembangnyasistem tata kelolapemerintah yangakuntabel
160.933.500 0
1.20 .1.20.03 .18 .17 Operasional Sekretariat UnitLayanan Pengadaan
Bag. AdministrasiPembangunan
Opini BPK WTP TerwujudnyapengadaanBarang/jasa yangaman, tertib danlancar.
1 Tahun TerwujudnyapengadaanBarang/jasa yangaman, tertib danlancar.
1 Tahun 160.933.500 1 BagianPembangunan 1
1.20 1.20.xx 19 01Pembinaan Pengelolaan KeuanganDesa
Pengelolaan KeuanganDesa
1 paketTerlaksananyaPembinaan PengelolaanKeuangan Desa
Pengelola KeuanganDesa
8.000.000 10.000.000 1
1.20 1.20.xx 19 02 Penyusunan Pedoman PengelolaanKeu. Desa
Kec. Colomadu Penyusunan PedomanPengelolaan Keu. Desa
1 paket TerlaksananyaPenyusunan PedomanPengelolaan Keu. Desa
Tertib administrasikeuangan desa
11.000.000 12.500.000 1
1.20 1.20.xx 19 05 Pembinaan Administrasi BantuanDanaADD
PembinaanAdministrasi BantuanDanaADD
1 paket Terselenggaranyapembinaanadministrasi bantuanADD
Tertib Administrasi 7.500.000,00 7.500.000,00 1
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015 V-3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1511.20 .1.20.03 .20 PROGRAM PENINGKATAN
SISTEM PENGAWASANINTERNAL DAN PENGENDALIANPELAKSANAAN KEBIJAKAN
Meningkatkan KualitasKeagamaam sosial danbudaya
Berkembangnyasistem tata kelolapemerintah yangakuntabel
Bag. AdministrasiPembangunan
2.306.295.650 1.998.332.860
1.20 .1.20.03 .20 .12 Penyusunan Peraturan BupatiTentang Pedoman PelaksanaanPekerjaan/ Kegiatan diLingkungan PemerintahKabupaten Karanganyar
Bag. AdministrasiPembangunan
Opini BPK WTP Terwujudnya kesatuanpemahaman atasketentuan peraturanperundang-undanganyang berlaku.
175 buku Terwujudnya kesatuanpemahaman atasketentuan peraturanperundang-undanganyang berlaku.
175 buku 52.500.000 1 BagianPembangunan 1
1.20 .1.20.03 .20 .13 Pengendalian PembangunanDaerah
Opini BPK WTP Terkendalinyapelaksanaanpembangunan daerah.
61 SKPD Terkendalinyapelaksanaanpembangunan daerah.
61 SKPD 210.000.000 1 BagianPembangunan 1
1.20 .1.20.03 .20 .14 Pembinaan Jasa Konstruksi Opini BPK WTP Terbinanya penyedia,pengguna danmasyarakat JasaKonstruksi.
100 orang/Rekanan Terbinanya penyedia,pengguna danmasyarakat JasaKonstruksi.
100 orang/Rekanan 78.225.000 1
1.20 .1.20.03 .20 .22 Penyusunan Laporan KinerjaPelaksanaan PembangunanKabupaten Karanganyar
Bag. AdministrasiPembangunan
Opini BPK WTP Terwujudnya sistempelaporan kinerjapelaksanaanpembangunan.
20 Buku Terwujudnya sistempelaporan kinerjapelaksanaanpembangunan.
20 Buku 34.571.250 1 BagianPembangunan 1
1.20 .1.20.03 .20 .11 Kormonev pelaksanaan InpresNo.5 Th.2004
Kab.Kra TersusunyaKORMONEVberdasarkan InpresNo.5 Tahun 2004
2 laporan (semester) 33.000.000 36.300.000 1 Setda Bag. Orpeg
1.20 .1.20.03 .20 .16 Monitoring dan EvaluasiPenyusunan Standar OperatingProcedure (SOP), StandarPelayanan Publik (SPP) danStandar Pelayanan Minimal (SPM)
Kab Kra Termonitor danterevaluasipenyusunan SOP, SPPdan SPM
100% 66.000.000 72.600.000 1 Setda Bag. Orpeg
1.20 .1.20.03 .20 .18 Penguatan Pelaksanaan Road MapReformasi Birokrasi
Kab Kra Terlakasananya RoadMap ReformasiBirokrasi
100% 55.000.000 60.500.000 1 Setda Bag. Orpeg
1.20 .1.20.06 20 Pelaksanaan Pengawasan Internalsecara Reguler / Berkala
Inspektorat Terwujudnyapelaksanaanpemeriksaan
176 obrik (12 bulan) 563.895.200,00 620.284.720,00 1 Inspektorat
1.20 .1.20.06 20 Penanganan Kasus Pengaduan diLingkungan Pemda
Inspektorat Terlaksananyapemeriksaan ataskasus/aduan publik
12 laporan 55.701.800,00 61.271.980,00 1 Inspektorat
1.20 .1.20.06 20 Kajian Evaluasi KebijkanPemerintah Daerah
Inspektorat Terlaksananya KajianTerhadap PeraturanPerundang-undangandan Kebijakan KepalaDaerah
12 kajian 77.772.200,00 85.549.420,00 1 Inspektorat
1.20 .1.20.06 20 Biaya Proses Peradilan, saksidalam proses hukum/sidang diPengadilan
Inspektorat Terlaksananyakehadiaran saksi-saksidi pengadilan
1 tahun 22.808.500,00 25.089.350,00 1 Inspektorat
1.20 .1.20.06 20 Inventarisasi Temuan Pengawasan Inspektorat Terinventarisasinyatemuan hasilpengawasan dariaparat pengawasanbaik intern maupunekstern
12 bulan 67.580.700,00 74.338.770,00 1 Inspektorat
1.20 .1.20.06 20 Tindak Lanjut Hasil TemuanPengawasan
Inspektorat Terselesaikannyatindak lanjut temuanhasil pengawasan obrik
9 laporan, 12 bulan 328.776.800,00 235.888.000,00 1 Inspektorat
1.20 .1.20.06 20 Koordinasi Pengawasan yangLebih Komprehensif
Inspektorat Terwujudnyakoordinasi lintassektoral di bidangpengawasan
3 laporan 132.000.000,00 145.200.000,00 1 Inspektorat
1.20 .1.20.06 20 Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus Kab. Karanganyar Terlaksananyapemeriksaan khusus
48 laporan 174.309.300,00 191.740.230,00 1 Inspektorat
1.20 .1.20.06 20 Pelaksanaan LARWASDA Kab. Karanganyar Jumlah penyelesaiantindak lanjut hasilpemeriksaan
176 obrik 49.938.900,00 54.932.790,00 1 Inspektorat
1.20 .1.20.06 20 Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan UrusanPemerintahan Daerah danPemerintahan Desa
Kab. Karanganyar Meningkatnyakepatuhanpelaksanaan kegiatanatas aturan yangberlaku
58 laporan 210.478.400,00 231.526.240,00 1 Inspektorat
1.20 .1.20.06 20 Pelaksanaan Sistem PengendalianInternal Pemerintah
Kab. Karanganyar Meningkatnyapemahaman terhadapSPIP, terlaksananyapemetaan SPIP padabeberapa SKPD
60 SKPD 63.622.900,00 69.985.190,00 1 Inspektorat
1.20 .1.20.06 20 Sistem Pelaporan ReformasiBirokrasi
Kab. Karanganyar Terwujudnya reformasibirokrasi di lingkunganPemerintah Kab.Karanganyar
16 SKPD 30.114.700,00 33.126.170,00 1 Inspektorat
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015 V-3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1511.20 .1.20.03 .24 Program Mengintensifkan
Penanganan PengadauanMasyarkat
575.000.000 640.000.000 Setda Bag. Hukum
1.20 .1.20.03 .24 .02 Penanganan PermasalahanHukum
Bag. Hukum Terlaksananya KajianHukum
100% 300.000.000 330.000.000 1 Setda Bag. Hukum
Terlaksananyakonsultasi danadvokasi hukum
15 konsultai
1.20 .1.20.03 .24 .03 Pelaksanaan RANHAM Bag. Hukum Terlaksananya Laporan Ranham100 buku 100.000.000 110.000.000 1 Setda Bag. HukumTerlaksananya Koordinasi RANHAM4 kali
Setda Bag. Hukum1.20 .1.20.03 .24 Pelatihan Penanganan
Permasalahan HukumBag. Hukum Terlaksananya
Pelatihan penangananpermasalahan hukum
50 orang 175.000.000 200.000.000 1 Setda Bag. Hukum
1.20 .1.20.03 .25 PROGRAM PENINGKATANKERJASAMA ANTARPEMERINTAH DAERAH
405.000.000 415.000.000 1 Setda BagPemerintahanUmum
1.20 .1.20.03 .25 .xx Penetapan Batas Daerah Bagian PemerintahanUmum
TerlaksananyaPenetapan BatasDaerah
batas daerah dg 2Kabupaten
200.000.000 200.000.000 1 Setda BagPemerintahan Umum
1.20 .1.20.03 .25 .09 Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah Bagian PemerintahanUmum
Terlaksananya fasilitasikegiatan kerjasamadaerah danterbayarnya iuranBadan Kerjasama
2 MoU 130.000.000 135.000.000 1 Setda BagPemerintahan Umum
1.20 .1.20.03 .25 .xx Pameran APKASI Bagian PemerintahanUmum
TerlaksananyakeikutsertaanPemerintah KabupatenKaranganyar dalamPameran APKASI
1 kali pameran 75.000.000 80.000.000 1 Setda BagPemerintahan Umum
1.20 .1.20.03 .26 ProgramPenataan PeraturanPerundang-Undangan
2.025.000.000 2.325.000.000
1.20 .1.20.03 .26 .07 Peningkatan dan Pengelolaan JDIHukum
Bag.Hukum Tersedianya HimpunanPeraturan HukumDaerah
1000 buku 250.000.000 250.000.000 1 Setda Bag. Hukum
1.20 .1.20.03 .26 .08 Pelaksanaan MASDARKUM Bag.Hukum TerlaksananyaSosialisasi Masdarkum
8 kali 150.000.000 200.000.000 1 Setda Bag. Hukum
400 peserta Setda Bag. Hukum
1.20 .1.20.03 .26 .11 Lomba Keluarga sadar Hukum Bag.Hukum Terlaksananya Lomba Keluarga sadar Hukum2 kali 150.000.000 200.000.000 1 Setda Bag. Hukum
1.20 .1.20.03 .26 .18 Sistem Informasi Produk HukumDaerah
Bag. Hukum Terlaksananyapengelolaan sisteminformasi produk
20 Perda 250.000.000 250.000.000 1 Setda Bag. Hukum
hukum daerah 150 Non PerdaSetda Bag. Hukum
1.20 .1.20.03 .26 .10 Harmonisasi Penyusunan ProdukHukum Daerah Non Perda
Bag. Hukum Tersusunya ProdukHukum daerah nonPerda
500 unit 300.000.000 350.000.000 1 Setda Bag. Hukum
1.20 .1.20.03 .26 .13 Program Legislasi Daerah Bag. Hukum Tersusunya drafprolegda tahun 2014
1 Unit 75.000.000 100.000.000 1 Setda Bag. Hukum
1.20 .1.20.03 .26 .17 Pelatihan Legal Drafting ProdukHukum Daerah
Bag. Hukum Terselenggaranyapelatihan legal draftingbagi aparat Pemda
80 orang 200.000.000 220.000.000 1 Setda Bag. Hukum
1.20 .1.20.03 .26 .16 Penyusunan Raperda dan evaluasiPerda
Bag. Hukum Tersusunya Raperda 15 Raperda 450.000.000 495.000.000 1 Setda Bag. Hukum
1.20 .1.20.03 .26 Pembinaan Produk Hukum Desa Bag. Hukum Terlaksananya produkhukum desa
50 Perdes 100.000.000 110.000.000 1 Setda Bag. Hukum
1.20 .1.20.03 .26 Pelatihan Dokumentasi Hukum Bag. Hukum Terlaksanaya pelatihandokumentasi hukum
50 orang 100.000.000 150.000.000 1 Setda Bag. Hukum
1.20 .1.20.03 .27 Program Penataan DaerahOtonomi Baru
110.000.000 121.000.000
1.20 .1.20.03 .27 .05 Evaluasi dan penyusunan SOTKPerangkat Daerah
Kab.Kra Terevaluasi dantersusunnyaperubahan SOTKPerangkat Daerah
60 SKPD 110.000.000 121.000.000 1 Setda Bag. Orpeg
1.20 .1.20.08 .28 Program Pendidikan Kedinasan 347.680.300 382.448.330 1 BKD1.20 .1.20.08 .28 .07 Diklat Pimpinan Tingkat II BKD Pengiriman Diklat
Kepemimpinan TingkatII
3 orang 165.927.300 182.520.030 1 BKD
1.20 .1.20.08 .28 .08 Diklat Pimpinan Tingkat III BKD Pengiriman DiklatKepemimpinan TingkatIII
5 orang 181.753.000 199.928.300 1 BKD
1.20 .1.20.08 .28 .09 Diklat Pimpinan Tingkat IV BKD Pengiriman DiklatKepemimpinan TingkatIV
- - - 1 BKD
1.20 .1.20.08 .28 .10 Seleksi Peserta Diklat Instansi BKD Terselenggaranyakegiatan seleksipeserta diklat
- - - 1 BKD
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015 V-3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
1.20 .1.20.08 .29 Program Peningkatan KapasitasSumberdaya Aparatur
1.528.380.800 1.674.998.910 1 BKD
1.20 .1.20.08 .29 .01 Diklat Prajabatan bagi CPNSD BKD Penyelenggaraan DiklatPrajabatan bagi CPNSDGol. I, II dan III
200 orang 935.650.000 1.029.215.000 1 BKD
1.20 .1.20.08 .29 .03 Diklat Teknis Tugas dan Fungsilbagi PNS Daerah
BKD Pengiriman pesertakursus, pelatihan,sosialisasi danbimbingan teknis PNS
20% 95.489.300 105.038.230 1 BKD
1.20 .1.20.08 .29 Diklat Teknis Fungsional bagi PNSDaerah
BKD Pengiriman pesertakursus, pelatihan,sosialisasi danbimbingan teknis PNS
20% - - 1 BKD
1.20 .1.20.08 .29 .11 Pelatihan Team Building BKD Pengiriman pesertateam building
60 orang 150.000.000 165.000.000 1 BKD
1.20 1.20.xx 18 01 Pengisian Kekosongan PerangkatDesa
Formasi PerangkatDesa
1 paket Terisinya FormasiPerangkat Desa
Perangkat Desayang Definitif
33.000.000 44.500.000 2 6
1.20 1.20.xx 18 02 Pembinaan Kegiatan AdministrasiPemerintahan Desa
Pembinaan KegiatanAdministrasiPemerintahan Desa
10 desa TerlaksananyaPembinaanAdministrasi Desa
Tertib Administrasi 114.188.800 121.237.680 1 14
1.20 1.20.xx 18 05 Pembinaan Perangkat Desa Pembinaan PerangkatDesa
4 kegiatan TerlaksananyaPembinaan PerangkatDesa
PeningkatanKapasitas AparaturPerangkat Desa
95.999.700,00 97.999.700,00 1 12
1.20 1.20.xx 18 08 Penyelenggaraan Pemilihan KepalaDesa
PenyelenggaraanPemilihan Kepala Desa
1 paket Terisinya FormasiKepala Desa
Kepala Desa yangDefinitif
18.053.000 17.908.300 1 4
1.20 1.20.xx 18 02 Pelatihan Aparatur PemerintahDesa Dalam Bidang PengelolaanKeuangan Daerah
Kec. Jaten
Pengelolaan KeuanganDesa
1 paket TerselenggaranyaPlatihan PengelolaanKeuangan Desa
Tertib Administrasi 9.000.000 9.000.000 1 1
1.20 1.20.xx 18 07 Pembinaan Lembaga Desa Kec. Tasikmadu Pembinaan LembagaDesa
10 desa Terbinanya lembagadesa
Wilayah yang amandan kondusif
6.000.000 7.500.000 1
1.20 1.20.xx 18
02 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan kepada masyarakat
Kec. KerjoSosialisasi PeraturanPerundang-undangankepada masyarakat
10 Desa,100 %
TerlaksananyaSosialisasi PeraturanPerundang-undangankepada masyarakat
Peningkatanpengetahuanmasyarakat
5.000.000 5.000.000
1
1.20 .1.20.03 .29 .05 Pembinaan Kinerja PelayananPublik
Kab.Kra TerwujudnyaPeningkatan KinerjaPelayanan Publik
100% 66.000.000 72.600.000 1 Setda Bag. Orpeg
1.20 .1.20.08 .30 Program Pembinaan danPengembangan Aparatur
1.116.297.600 1.227.927.360
1.20 .1.20.08 .30 .01 Penyusunan Rencana Pembinaankarier PNS
BKD Pengisian jabatanstruktural sesuaikompetensi
370 jabatan 63.485.400 69.833.940 1 BKD
1.20 .1.20.08 .30 .02 Seleksi CPNSD Kab. Karanganyar BKD Pelaksanaan seleksipenerimaan CPNSD
375 CPNS 220.000.000 242.000.000 1 BKD
1.20 .1.20.08 .30 .03 Penempatan PNS BKD Melaksanakankegiatan penyelesaianmutasi /penempatanPNS
1.000 orang 44.000.000 48.400.000 1 BKD
1.20 .1.20.08 .30 .04 Penataan Sistem AdministrasiKenaikan Pangkat Otomatis PNS
BKD Melaksanakan kegiatanpenyelesaian kenaikanpangkat PNS danpengangkatan CPNSmenjadi PNS
1.284 orang 71.502.200 78.652.420 1 BKD
1.20 .1.20.08 .30 .05 Pengelolaan SIMPEG BKD Pengelolaan dataSimpeg KabupatenKaranganyar
11.816 PNS 44.000.000 48.400.000 1 BKD
1.20 .1.20.08 .30 .06 Digitalisasi Arsip Kepegawaian BKD Pembuatan arsipKepegawaian dalamformat digital
4.000 file 11.000.000 12.100.000 1 BKD
1.20 .1.20.08 .30 .07 Seleksi Penerimaan Calon PrajaIPDN
BKD Pelaksanaan seleksiadministratif calonpeserta praja IPDN
50 peserta 11.000.000 12.100.000 1 BKD
1.20 .1.20.08 .30 .09 Proses Penanganan Kasuspelanggaran disiplin PNS
BKD Terselenggaraanyakegiatan penyelesaianpelanggaran disiplindan pemantauan jamkerja / sidak padaseluruh SKPD
65 kasus 85.250.000 93.775.000 1 BKD
1.20 .1.20.08 .30 .15 Penyusunan Standar OperasionalProsedur (SOP) BadanKepegawaian Daerah Kab.Karanganyar
BKD Tersusunnya SOPBadan KepegawaianDaerah Kab.Karanganyar
4 SOP 33.000.000 36.300.000 1 BKD
1.20 .1.20.08 .30 .16 Penyelesaian LHKPN KabupatenKaranganyar
BKD Meningkatnyapendapatan negara disektor pajak
43 pejabat 11.000.000 12.100.000 1 BKD
1.20 .1.20.08 .30 .17 Ujian dinas kenaikan pangkatgolongan/penyesuaian ijasah
BKD Pengiriman pesertaujian dinas dan ujiankenaikan golongan/ PI
410 orang 16.500.000 18.150.000 1 BKD
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015 V-3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1511.20 .1.20.08 .30 .18 Penyusunan LP2P PNS Kab.
KaranganyarBKD Meningkatnya
pendapatan negara disektor pajak
10.500 PNS 88.000.000 96.800.000 1 BKD
1.20 .1.20.08 .30 .19 Penyelesaian ijin Perkawinan danPerceraian
BKD Terselesaikannya ijinperkawinan danperceraian bagi PNSD
30 ajuan 33.000.000 36.300.000 1 BKD
1.20 .1.20.08 .30 .20 Penyelesaian kartu-kartu pegawai. BKD Pengadaan kartuidentitas pegawai danKartu PegawaiElektronik
3.000 kartu 38.500.000 42.350.000 1 BKD
1.20 .1.20.08 .30 .02 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Kepegawaiandan pembinaan PNS Kab.Kra
BKD Terselenggaranyasosialisasi bidangkepegawaian
3.500 PNS 110.000.000 121.000.000 1 BKD
1.20 .1.20.08 .30 .22 Penyelesaian ajuan pensiun PNS BKD Proses penyelesaianajuan pensiun PNSD
460 orang 27.500.000 30.250.000 1 BKD
1.20 .1.20.08 .30 .23 Pemberian piagam penghargaanjasa pengabdian PNS 'SATYALENCANA KARYA SATYA'
BKD Pengiriman berkaspermohonanmendapatkan piagampenghargaan SatyaLencana Karya Satya
140 orang 11.000.000 12.100.000 1 BKD
1.20 .1.20.08 .30 .25 Pemeliharaan File KepegawaianPNSD Kabupaten Karanganyar
BKD Penataan filekepegawaian bagiPNSD kabupatenkaranganyar
11.816 file dan1.000 buah latomap
folder
55.000.000 60.500.000 1 BKD
1.20 .1.20.08 .30 .27 Uji Kompetensi Jabatan BKD Pelaksanaan ujikompetensi jabatan
100 PNS - - 1 BKD
1.20 .1.20.08 .30 .28 Penataan dan Pemerataan PNS BKD Pelaksanaan prosespenataan danpemerataan PNS ygmeliputi kebijakanpenataan, pemantauandan evaluasi,pembinaan,pengawasan,pemindahan PNS danpelaporan
2.000 guru 16.500.000 18.150.000 1 BKD
1.20 .1.20.08 .30 .29 Penyelesaian Ijin Belajar dan IjinPenggunaan Gelar
BKD Terlaksananya tertibadministrasi ijinbelajar dan ijinpemakaian gelar bagiPNSD kab.Karanganyar
1.125 ajuan 11.000.000 12.100.000 1 BKD
1.20 .1.20.08 .30 . Uji Kesehatan PNS BKD Jumlah PNS yangmengikuti ujikesehatan PNS
20 PNS - - 1 BKD
1.20 .1.20.08 .30 . Bimbingan Konseling BKD Jumlah PNS yangmenjalani BimbinganKonseling
10 PNS - - 1 BKD
1.20 .1.20.08 .30 . Pemilihan PNS Teladan BKD Jumlah PNS teladanyang terpilih
15 PNS - - 1 BKD
1.20 .1.20.08 .30 . Penilaian Prestasi Kerja PNS BKD Meningkatnyapembinaan PNSberdasarkan sistemprestasi kerja
11.816 orang 71.500.000 78.650.000 1 BKD
1.20 .1.20.08 .30 . Pembekalan PNS pra Purna Tugas BKD Jumlah PNS yangmengikuti pembekalanuntuk memasuki purnatugas
400 PNS - - 1
1.20 .1.20.03 .30 .24 Pengelolaan dan PenyelesaianAdministrasi Kepegawaian
Setda Kab.Kra Terlaksananyapelayanan administrasikepegawaian
100% 43.560.000 47.916.000 1 Setda Bag. Orpeg
1.20 .1.20.03 Program PeningkatanKelembagaan Perangkat Daerah
407.000.000 447.700.000
1.20 .1.20.03 Penyusunan Analisis Jabatan Kab.Kra Tersusunnya dokumenanalisis jabatan
1 dokumen 330.000.000 363.000.000 1 Setda Bag. Orpeg
1.20 .1.20.03 Pelaksanaan FORKOMPANDA Kab.Kra Terlaksananya ForumKomunikasi OrganisasiPerangkat Daerah
1 kegiatan 55.000.000 60.500.000 1 Setda Bag. Orpeg
1.20 .1.20.04 Fasilitasi Forum SekretarisDaerah Seluruh Indonesia(FORSESDASI)
Kab.Kra TerlaksananyaFasilitasi ForumSekretaris DaerahSeluruh Indonesia
2 kegiatan 22.000.000 24.200.000 1 Setda Bag. Orpeg
1.20 .1.20.06 21 Program PeningkatanProfesionalisme TenagaPemeriksa dan AparaturPengawasan.
Meningkatnyakapasitas sumberdaya aparatur dalampelaksanaan fungsipengawasan
394.713.000,00 434.184.300,00
Pelatihan Pengembangan TenagaPemeriksa dan AparaturPengawasan
Kab. Karanganyar/Luar Daerah (Propinsi,dll)
Bertambahnyapengetahuan danketerampilan SDMpengawas
50 kali 312.972.000,00 344.269.200,00 1 Inspektorat
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015 V-3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151Pelatihan SIMWAS LHP sesuaidengan permendagri 42 tahun2011
Kab. Karanganyar/Luar Daerah (Propinsi,dll)
Terwujudnya APIP yangkomptern dalammelaksanakan amanatPermendagri 42 tahun2011
61 SKPD 11.000.000,00 12.100.000,00 1 Inspektorat
Pelaksanaan PKS/Ekspose Inspektorat Peningkatanpengetahuan bagiaparat pengawas
60 orang 70.741.000,00 77.815.100,00 1 Inspektorat
1.20 .1.20.06 22 Program Penataan danPenyempurnaan KebijakanSistem dan ProsedurPengawasan
Tertibnya ProgramKerja PengawasanTahunan Inspektorat
14.223.550,00 15.645.905,00 1 Inspektorat
Penyusunan Program KerjaPengawasan Tahunan (UPKPT)
Kab. Karanganyar Terbitnya PKPTInspektorat
6 eks PKPT tahun2014
14.223.550,00 15.645.905,00 1 Inspektorat
1.20 .1.20.06 23 Program OptimalisasiPemanfaatan TeknologiInformasi
Tertibnya ProgramKerja PengawasanTahunan Inspektorat
9.075.000 9.982.500
Penyusunan Sistem InformasiTerhadap Layanan Publik
Inspektorat Terwujudnya saranaInformasi danketerbukaan Publik
1 unit 9.075.000 9.982.500 1 Inspektorat
1.21 Ketahanan Pangan 1.389.000.000 1.430.000.000RPJMD 1.600.000.000 2.814.887.000
1.21 Program Peningkatan KetahananPangan
Meningkatkan kuantitas dankualitas produksi sertapemasaran hasil
Terwujudnya tingkataman ketahananpangan
Terwujudnyapeningkatanketahanan pangan didaerah
75% 1.389.000.000 1.430.000.000
16 Analisis Rasio Jumlah PendudukTerha Jumlah Kebutuhan Pangan
Kab Karanganyar TerlaksananyaPenyusunan laporanpola pangan harapan
TerwujudnyaKelompok tani yangpotensial
22.000.000 23.000.000 KKP
17 Fasilitasi Desa Mandiri Pangan KabupatenKaranganyar
Terbentuknya desaMandiri pangan
9 Desa Terwujudnya desamandiri pangan
100% 60.000.000 65.000.000 KKP
18 Pembangunan Lumbung PanganMasyarakat
Kel Jungke Kec.Karanganyar
Terlaksananyapembangunanlumbung panganmasyarakat
1 Desa/ Kelurahan Terwujudnya lumbungpangan masyarakat
100% 550.000.000 555.000.000 KKP
19 Operasional Dewan KetahananPangan
KabupatenKaranganyar
Terlaksananyakoordinasi denganinstansi terkait tentangketahanan pangan
1 Tahun Terwujudnyakoordinasi denganinstansi terkait yangmenangani ketahananpangan
100% 40.000.000 45.000.000 KKP
20 Penguatan Lembaga DistribusiPangan Masyarakat
KabupatenKaranganyar
TerlaksananyaPeningkatankemampuan LembagaDistribusi PanganMasyarakat
7 lembaga Terwujudnya lembagadistribusi panganpotensial
100% 20.000.000 22.000.000 KKP
21 Evaluasi dan monitoringPemberdayaan masyarakat miskin
KabupatenKaranganyar
Terlaksananyapengumpulan datakeluarga rawan pangandan gizi
17 Kecamatan Tersedianya datakeluarga rawan pangandan gizi
100% 15.000.000 17.000.000 KKP
22 Promosi Diversifikasi Pangan KabupatenKaranganyar
Terlaksananyapromosi / sosialisasidiversafikasi pangan
17 Kecamatan Terwujudnya budayakonsumsi diversifikasipangan
100% 35.000.000 40.000.000 KKP
23 Perencanaan SKPG (SistemKewaspadaan Pangan dan Gizi
KabupatenKaranganyar
Terlaksananyapencegahan rawanpangan dan gizi
17 kecamatan Terwujudnyapencegahan rawanpangan dan gizi
100% 22.000.000 24.000.000 KKP
24 Lomba Cipta Pangan berbahanbaku lokal
KabupatenKaranganyar
Terlaksananya lombacipta menu khasKabupatenkaranganyar
17 Kecamatan Terwujudnya menumakanan khasKabupatenKaranganyar
100% 25.000.000 30.000.000 KKP
25 Pembinaan Pelaku PanganAlternatif
KabupatenKaranganyar
Terlaksananyapembinaan pelakupangan alternatif
5 Kelompok Terwujudnya pelakupangan alternatif yangpotensial
100% 30.000.000 34.000.000 KKP
26 Pengembangan Cadangan PanganPemerintah
KabupatenKaranganyar
Terlaksananyakegiatanpengembangancadangan panganpemerintah
1 Tahun Terwujudnyapengadaan cadanganpangan pemerintah,Bantuan ModalLumbung Masyarakat
100% 500.000.000 500.000.000 KKP
27 pembentukan kawasan rumahpangan lestari (KRPL)
KabupatenKaranganyar
Terlaksananyapembentukan KRPL
5 Kawasan Terbentuknya KRPL 100% 55.000.000 60.000.000 KKP
28 Penyelenggaraan Hari PanganSedunia
KabupatenKaranganyar
TerlaksananyaPeringantan HariPangan Sedunia
1 Kegiatan Terselenggaranya HariPangan Sedunia
100% 15.000.000 15.000.000 KKP
1.22 Pemberdayaan Masyarakat Desa 9.537.628.800 7.302.245.300
1.22 .1.22.01 .15 . Program peningkatankeberdayaan masyarakatPedesaan
1.402.082.500 1.422.882.500
1.22
.1.22.01 .15 .xx Pemberdayaan masyarakat miskinKabupatenKaranganyar
Terwujudnyapemberdayaan masymiskin melalui usahaekonomi produktif
17 Kelompok 145.000.000 150.000.000
1 BPMD
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015 V-3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1511.22
.1.22.01 .15 .03Pemberdayaan lembaga adatistiadat dan sosial budayamasyarakat
KabupatenKaranganyar
Terlaksananyapembinaan bagipengurus lembagaadat
16 kel. Adat 25.000.000 30.000.000
1 BPMD
1.22 .1.22.01 .15 .02 Pelatihan tenaga teknis danmasyarakat
KabupatenKaranganyar
TerlaksananyaPelatihan TenagaTehnis dan Masyarakatmelalui usaha ekonomiproduktif
80 orang 120.000.000 125.000.000 1 BPMD
1.22
.1.22.01 .15 .05 Pembina tim penggerak PKK KabupatenKaranganyar
Terlaksananyapembinaan kader PKKoleh dewan pembina TPPKK
24 SKPD 20.000.000 23.000.000
1 BPMD
1.22
.1.22.01 .15 .06 10 program pokok PKK dan P2-MBG
KabupatenKaranganyar
Terlaksananyapembinaan 10 ProgramPokok PKK dan P2-MBG
100 Orang 30.000.000 30.000.000
1 BPMD
1.22
.1.22.01 .15 .08 Kegiatan TP PKK KabupatenKaranganyar
KabupatenKaranganyar
Terlaksananyakegiatan TP PKKKabupatenKaranganyar
17 Kecamatan 450.000.000 450.000.000
1 BPMD
1.22
.1.22.01 .15 .XX Peningkatan kapasitas masyarakat KabupatenKaranganyar
Terlaksananyapelatihan bagimasyarakat dalamupaya untukpeningkatan tarafhidup
40 orang 60.000.000 60.000.000
1 BPMD
1.22.1.22.01 .15 .09
Penanggulangan kemiskinanberbasis pemberdayaanmasyarakat
KabupatenKaranganyar
Terlaksananya rakorpenanggulangankemiskinan
3 kali rakor 30.000.000 30.000.0001 BPMD
1.22
.1.22.01 .15 .10 Pelatihan kader pemberdayaanmasyarakat
KabupatenKaranganyar
Terlaksananyapelatihan KaderPemberdayaanMasyarakat (KPM)
80 orang 130.000.000 130.000.000
1 BPMD
1.22.1.22.01 .15 .07
Kelompok Kerja Operasional PosPelayanan Terpadu (PokjanalPosyandu)
KabupatenKaranganyar
Terlaksananya RakorPokjanal Posyandu 3 kali rakor 15.000.000 15.000.000
1 BPMD
1.22
.1.22.01 .15 .11 Pemberian makanan tambahananak sekolah
KabupatenKaranganyar
Terlaksananyaprogrampenanggulangankemiskinan berbasismasyarakat melaluiPMT-AS
5000 siswa 140.000.000 145.000.000
1 BPMD
1.22
.1.22.01 .15 .12Operasional PendampinganSertifikasi Kawasan Lindung danSawah lestari
KabupatenKaranganyar
Terlaksananyasertifikasi kawasanlindung dan sawahlestari
2 Desa 15.000.000 15.000.000
1 BPMD
1.22. 1.20.xx 19 02 Pembinaan Pelatihan AdministrasiPKK (Buku)
Kel. Delingan Pembinaan PelatihanAdministrasi PKK (Buku )
360 Buku KelancaranAdministrasi PKK
Tertib administrasiPKK
5.000.000 5.500.000 1
1.22. 1.20.xx 19 03 Pembinaan PKK Desa / Kelurahan Kel.jungke Pembinaan PKK Desa /Kelurahan
12 bln Terlaksananyapembinaan PKK
Pemberdayaanperempuan
69.332.500 48.972.500 7
1.22. 1.20.xx 17 14 Pembinaan TP PKK Kecamatan Pembinaan TP PKKKecamatan
4 Kali TerlaksananyaPembinaan PKK
PemberdayaanPerempuan
98.750.000 109.410.000 1 14
1.22. 1.20.xx 18 14 Pembinaan, Pelatihan Perempuan Pembinaan, PelatihanPerempuan
1 kegiatan Terlaksananyapembinaan, pelatihanperempuan
PemberdayaanPerempuan
9.000.000 11.000.000 1 1
1.22.1.22.01 .15 .04
UP2K (Usaha PeningkatanPendapatan Keluarga)
KabupatenKaranganyar
Terlaksananyapembinaan UP2KPKK 6 kelompok 40.000.000 45.000.000
1 BPMD
1.22 .1.22.01 .16 . Program PengembanganLembaga Ekonomi Pedesaan
320.000.000 320.000.000
1.22 .1.22.01 .16 .08 Penguatan los / kios pasar desa KabupatenKaranganyar
Terlaksananyapembangunan los /kios pasar desa
8 unit 25.000.000 25.000.000 1 BPMD
1.22 .1.22.01 .16 .10 Pmbinaan usaha ekonomi Desa -simpan pinjam (UED-SP)
KabupatenKaranganyar
Terlaksananyapembinaan usahaekonomi desa simpanpinjam (UED-SP)
8 unit 25.000.000 25.000.000 1 BPMD
1.22
.1.22.01 .16 .11Pengembangan Teknologi TepatGuna (TTG) dan Posyantekdes
KabupatenKaranganyar
Terlaksananyapartisipasi Gelar TTGTingkat Nasionl DanPengoptimalanPosyantekdes
4 Kelompok 110.000.000 110.000.000
1 BPMD
1.22.1.22.01 .16 .09
Pembinaan Lumbung PanganMasyarakat Desa
KabupatenKaranganyar
Terlaksananyapembinaan lumbungpangan masyarakat
10 LPM/cppd 25.000.000 25.000.0001 BPMD
1.22 .1.22.01 .16 .02 Fasilitasi Badan Usaha MilikDesa (BUMDes)
KabupatenKaranganyar
Terbentuknya danterbinanya BUMDES
20 Desa 50.000.000 50.000.000 1 BPMD
1.22
.1.22.01 .16 .XXPelatihan ketrampilan usahakerajinan (Kelompok usahaketerampilan)
KabupatenKaranganyar
TerlaksananyaPelatihan KetrampilanUsaha Kerajinan
40 orang 40.000.000 40.000.000
1 BPMD
1.22
.1.22.01 .16 .XX Fasilitasi usaha budidayatanaman
KabupatenKaranganyar
Meningkatkan jumlahkelompok usahabudidaya tanaman.
20 Klmpok 25.000.000 25.000.000
1 BPMD
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015 V-3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1511.22
.1.22.01 .16 .XX Fasilitasi usaha pertanian danpeternakan
KabupatenKaranganyar
Meningkatnya jumlahusaha pertanian danpeternakan .
15 Klmpok 20.000.000 20.000.000
1 BPMD
1.22.1.22.01 .17 .
Program Peningkatan PartisipasiMasyarakat Dalam MembangunDesa
2.629.176.300 2.829.362.800
1.22
.1.22.01 .17 .05 Unit pengaduan masyarakat KabupatenKaranganyar
Terselenggaranyakoordinasipenyelesaianpengaduan masyarakatpenerima bantuan
17 Kecamatan 20.000.000 20.000.000
1 BPMD
1.22 .1.22.01 .17 .06 Pendampingan PNPM-MPd KabupatenKaranganyar
Terlaksananyaprogram PNPM-MDdengan lancar
12 kecamatan 1.300.000.000 1.465.500.000 1 BPMD
1.22 .1.22.01 .17 .08 Penyelenggaraan TMMDSengkuyung I
KabupatenKaranganyar
Terlaksananyakegiataan TMMDsengkuyung I denganbaik
1 Desa 60.000.000 60.000.000 1 BPMD
1.22 .1.22.01 .17 .09 Penyelenggaraan TMMDSengkuyung II
KabupatenKaranganyar
Terlaksananyakegiataan TMMDsengkuyung II denganbaik
1 Desa 60.000.000 60.000.000 1 BPMD
1.22
.1.22.01 .17 .11 Bangun desaKabupatenKaranganyar
Terselenggaranyapembangunan saranadan prasarana jalan diperdesaan
20 Desa 45.000.000 50.000.000
1 BPMD
1.22
.1.22.01 .17 .12 Bulan Bhakti Gotong royongMasyarakat (BBGRM)
KabupatenKaranganyar
Terlaksananyapencanangan BBGRMtingkat kabupaten
177 desa/kel 40.000.000 45.000.000
1 BPMD
1.22.1.22.01 .17 .13
Pemugaran perumahan danpenataan pemukiman
KabupatenKaranganyar
Terlaksananyakegiatan pemugaranperumahan
500 KK 110.000.000 120.000.000BPMD
1.22.1.22.01 .17 .14
Pembinaan Pembangunan DesaTerpadu ( PDT )
KabupatenKaranganyar
Terlaksananyaketerpaduanpembangunan desa
5 kec 25.000.000 25.000.0001 BPMD
1.22.1.22.01 .17 .15
Evaluasi pemberdayaanmasyarakat , perlombaan desa/kel
KabupatenKaranganyar
Terlaksananyaperlombaan desa dankelurahan
17 Kecamatan 75.000.000 75.000.0001 BPMD
1.22 1.20.xx 15 01 Pembinaan Kegiatan PerlombaanDesa
Lomba Desa 1 paket Terlaksananya lombatingkat desa
Motivasi desa untuklebih maju
196.100.000 224.150.000 2 16
1.22
.1.22.01 .17 .17Operasional pendampinganpenyediaan air bersih dan sanitasilingkungan berbasis masyarakat
KabupatenKaranganyar
Terlaksananyapengelolaan PANSIMASdengan baik
71 BP-SPAMS 50.000.000 55.000.000
1 BPMD
1.22
.1.22.01 .17 .18 Operasional pendampinganpenataan lingkungan
KabupatenKaranganyar
Terlaksananyapenataan lingkunganpermukiman
20 desa 55.000.000 60.000.000
1 BPMD
1.22.1.22.01 .17 .10 Bhakti TMMD
KabupatenKaranganyar
Terlaksananyakegiatan Bhakti TMMD 4 Desa 40.000.000 50.000.000
1 BPMD
1.20 1.20.xx 01 Pelaksanaan MusyawarahPembangunan Desa.
Musrenbangdesa. 1 paket TerlaksananyaMusrenbangdesa.
Skala PrioritasPembangunan
109.700.000 122.170.000 2 17
1.20 1.20.xx 17 15 Pembinaan RT/RW dan LembagaDesa
Pembinaan Lembagadesa
1 kegiatan Terlaksananyapembinaan RT/RW danlembaga desa
wilayah desa yangaman dan kondusip
71.380.000 71.630.000 1 9
1.20 1.20.xx 18 17 Pembinaan LPMK Kel. Kalisoro Pembinaan LPMK 1 paket Terlaksananyapembinaan LPMK
PemberdayaanAparat Desa
11.870.000 6.425.000 1 4
1.22. 1.20.xx 17 01 Pembinaan Kelompok MasyarakatPembangunan Desa Kel. Jantiharjo
Pembinaan KelompokMasyarakatPembangunan Desa
5 link
Terbinanya kelolpokmasyarakatpembangunanKelurahan
Peberdayaanmasyarakat
85.171.000 85.965.000
1
8
Pemberdayaan Lembaga danOrganisasi Masyarakat Perdesaan
Kec.KarangpandanKec. KaranganyarKec. Tasikmadu
PemberdayaanLembaga danOrganisasi MasyarakatPerdesaan
1 paket Terlaksananya PembLembagaKemasyarakatan
PemberdayaanMasyarakat
24.177.300 24.177.300 1 3
1.22. 1.20.xx 17 2 Pelaksanaan musyawarahperencanaan pembangunankelurahan
Pelaksanaanmusyawarahperencanaanpembangunankelurahan
1 kegiatanTerlaksananyaMusrenbang diKelurahan
Skala PrioritasPembangunan
62.462.000 53.135.500 1 15
1.22. 1.20.xx 17 15 Perlombaan Desa/Kelurahan
Kel. Cangakan PerlombaanDesa/Kelurahan
1 KaliTerselenggaranyaKegiatan Lomba AntarKelurahan dengan Baik
Motivasi desa untuklebih maju
50.000.000 45.350.000 1 7
1.22. 1.20.xx 17 16 Penataan Lingkungan Kel.jungkePenataan Lingkungan 12 keg.
TerlaksananyaPenataan Lingkungan
Motivasi desa untuklebih maju
32.956.0001
1
1.22. 1.20.xx 17 Kelompok kerja operasional pospelayanan terpadu (PokjanalPOSYANDU) Kel. Gayamdompo
Kelompok kerjaoperasional pospelayanan terpadu(Pokjanal POSYANDU)
12 bulan, 3000anak
Terlaksananya kegiatanPosyandu di KelurahanGayamdompo
Masyarakat sehat
7.860.000 7.860.000 1 1
1.20 .1.20.24 .17 .59 Sosialisasi PBB Kec. Colomadu Sosialisasi PBB 1 paket TerlaksananyaSosialisasi PBB
Tertib administrasidesa
17.500.000 18.000.000 1 2
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015 V-3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1511.22
.1.22.01 .17 .xx Infrastruktur wilayah KabupatenKaranganyar
Terwujudnyapembangunaninfrastruktur wilayahdesa/kel
162 desa 80.000.000 85.000.000
1 BPMD
1.22.1.22.01 .18 Program Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintah Desa
2.734.745.000 1.055.000.000
1.22 .1.22.01 .18 .XX Pelatihan aparatur pemerintahdesa dalam bidang pembangunankawasan perdesaan berbasismasyarakat
KabupatenKaranganyar
Terlaksananyapelatihan aparaturpemerintah desa dalambidang pembangunankawasan perdesaan
40 Orang 60.000.000 60.000.000 1 BPMD
1.22 .1.22.01 .18 .XX Pelatihan aparatur pemerintahandesa dalam bidang pengelolaankeuangan desa
KabupatenKaranganyar
Terlaksananyapelatihan pengelolaankeuangan bagiaparatur Pemdes
486 orang 150.000.000 150.000.000 1 BPMD
1.22 .122.01. 18. XX Pelatihan apatur pemerintahandesa dalam bidang menejemenpembangunan partisipatif
KabupatenKaranganyar
Terlaksananyapelatihan managemenpembangunanpartisipatif bagiaparatur pemerintahandesa
40 Orang 60.000.000 60.000.000 1 BPMD
1.22.122.01. 18. XX
Pelatihan Perencanaan PartisipatifPembangunan Masyarakat Desa(P3MD)
KabupatenKaranganyar
Terlaksananyapelatihan P3MD 40 Orang 60.000.000 60.000.000
1 BPMD
1.22
.1.22.01 .18 .16 Pendayagunaan dan penyusunandata profil desa/ kel
KabupatenKaranganyar
Terlaksananya dataprofil desa tingkatperkembangan desadan kelurahan
177 desa dankelurahan
25.000.000 30.000.000
1 BPMD
1.22
.122.01. 18. 15Pelatihan metodelogipemberdayaan masyarakat
KabupatenKaranganyar
Terlaksananyapelatihan metodelogipemberdayaanmasyarakat
80 orang 70.000.000 75.000.000
BPMD
1.22 .1.20.03 … Pelatihan ManajemenPemerintahan Desa
KabupatenKaranganyar
TerlaksananyaPelatihan ManajemenPemerintahan Desabagi Sekretaris Desa
162 orang 80.000.000 60.000.000 1 Setda Pemdes
1.22 .1.20.03 .18 .10 Pembekalan Perangkat Desa Baru KabupatenKaranganyar
TerselenggaranyaPembekalan kepadaPerangkat Desa baru
55 orang 60.000.000 60.000.000 1 Setda Pemdes
1.22 .1.20.03 .18 .20 Sosialisasi produk hukumpenyelenggaraan PemerintahanDesa
KabupatenKaranganyar
Terwujudnya AparaturPemerintahan Desayang memahami danmelaksanakanketentuan hukumdalam penyelenggaraanPemerintahan Desa
324 orang 200.000.000 200.000.000 1 Setda Pemdes
1.22 .1.20.03 .18 .19 Bintek Pengelolaan KeuanganDesa
KabupatenKaranganyar
TerselenggaranyaBintek pengelolaankeuangan bagi Kades,Sekdes, Bendahara,Kaur Keuangan, KasiPemerintahan
225 orang 200.000.000 1 Setda Pemdes
1.20 .1.20.03 .18 Program Peningkatan KapsitasBPD
1.649.745.000 150.000.000 1 Setda Pemdes
1.22 .1.20.03 .18 .13 Bimbingan Teknik BPD BaruPeriode 2012 - 2018
KabupatenKaranganyar
Terlaksananya Bimtekbagi anggota BPD
324 orang 120.000.000 150.000.000 1 Setda Pemdes
1.22 .1.20.03 .20 PROGRAM PENINGKATANPENYELENGGARAANPEMDES/KELURAHAN
2.451.625.000 1.675.000.000
1.22 .1.20.03 .20 .23 Sosialisasi Petunjuk PelaksanaanKegiatan Belanja Hibah.
Bag. AdministrasiPembangunan
Opini BPK WTP Terwujudnyapemahaman yang samaatas peraturanperundang - unfanganyang berlaku terkaitBelanja Hibah.
177Desa/Kelurahan
Terwujudnyapemahaman yang samaatas peraturanperundang - unfanganyang berlaku terkaitBelanja Hibah.
177Desa/Kelurahan
86.625.000 1 BagianPembangunan 1
1.22 .1.20.03 .18 .08 Penyelenggaraan Pemilihan KepalaDesa
KabupatenKaranganyar
Terpilihnya KepalaDesa yang berakhirmasa jabatannya
6 Kepala Desa 60.000.000 45.000.000 1 Setda Pemdes
1.22 .1.20.03 .18 .09 Pengisian kekosongan formasijabatan Perangkat Desa seKabupaten Karanganyar
Desa yangmelaksanakanpengisian perangkat se-KabupatenKaranganyar
Terisinya kekosonganjabatan perangkat desa
70 formasi 60.000.000 70.000.000 1 Setda Pemdes
1.22 .1.20.03 .20 .06 Fasilitasi Pembinaan lembagakemasyarakatan desa/kelurahan
KabupatenKaranganyar
Meningkatnya tertibpenyelenggaraanPemerintahan desa danpembangunan desa
177 desa/kel 100.000.000 125.000.000 1 Setda Pemdes
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015 V-3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1511.22 .1.20.03 .20 .02 Rakor Bidang Pemerintahan
Desa/Kelurahan dan Peningkatanpenyelenggaraan PemerintahanDesa
KabupatenKaranganyar
Terselesaikannyapermasalahan-permasalahan dalampenyelenggaraanPemerintahan Desa
12 Bulan 50.000.000 60.000.000 1 Setda Pemdes
1.22 .1.20.03 .20 .05 Fasilitasi Pelaksanaan PenyaluranBantuan Tunjangan danKesejahteraan Kepada KepalaDesa ,Perangkat Desa,Ketua RWdan Ketua RT
KabupatenKaranganyar
Terlaksananyapenyaluran bantuantunjangan penghasilndan tunjangan jabatandan bantuankesejahteraan kepadaKepala Desa danPerangkat Desa,KetuaRW dan Ketua RT
162 desa/15 Kel 110.000.000 120.000.000 1 Setda Pemdes
1.22 .1.20.03 .20 .07 Penyusunan Peraturan DaerahTentang Pemerintahan Desa
KabupatenKaranganyar
Tersusunnya Raperdadan RaperbupmengenaiPemerintahan Desa
9 Raperda 600.000.000 1 Setda Pemdes
1.22 .1.20.03 .20 .... Penyusunan Peraturan BupatiTentang Pemerintahan Desa
KabupatenKaranganyar
Tersusunnya Raperdadan RaperbupmengenaiPemerintahan Desa
9 Perbup 300.000.000 300.000.000 1 Setda Pemdes
1.22 .1.20.03 .20 .10 Klasifikasi Desa PenerimaBantuan Bagi Hasil Pajak Daerahdan Retribusi Daerah
KabupatenKaranganyar
Terselenggaranyaklasifikasi desa dalamrangka pemberian danabagi hasil pajak daerahdan retribusi daerah
162 Desa 40.000.000 45.000.000 1 Setda Pemdes
1.22 .1.20.03 .20 .11 Evaluasi Rancangan PeraturanDesa tentang APBDesa danPungutan
KabupatenKaranganyar
Terselenggaranyaevaluasi rancanganAPBDesa danmonitoringpelaksanaan APBDesa
162 Desa 65.000.000 70.000.000 1 Setda Pemdes
1.22 .1.20.03 .20 .12 Fasilitasi Pelaksanaan AlokasiDana Desa
KabupatenKaranganyar
Tersedianya bobot desadan terlaksananyamonitoringpelaksanaan ADD
162 desa 85.000.000 90.000.000 1 Setda Pemdes
1.22 .1.20.03 .20 .15 Monitoring Penyaluran BantuanPembangunan Balai Desa/GedungSerba Guna/Pagar BalaiDesa/Talud/Gapura Balai Desa
Desa penerima bantuan Terlaksananyamonitoringpelaksanaanpembangunan BalaiDesa/gedung serbaguna/pagar balai desa/talud/gapura balaidesa
35 Desa 40.000.000 45.000.000 1 Setda Pemdes
1.22 .1.20.03 .20 .21 Monitoring dan EvaluasiPenyelenggaraan PemerintahanDesa
Desa-desa diKecamatan seKabupatenKaranganyar
TerselenggaranyamonitoringpenyelenggaraanPemerintahan Desa
64 Desa 40.000.000 45.000.000 1 Setda Pemdes
1.22 .1.20.03 .20 .24 Pelaksanaan Lelangan TanahMilik Pemda yang Berasal dariTanah Kas Desa Yang BerubahStatusnya Menjadi Kelurahan
Kelurahan se Kab.Karanganyar
Terselenggaranyapelaksanaan lelangantanah eks bondo desayang desanya menjadikelurahan denganlancar dan tertib
13 Kelurahan 105.000.000 110.000.000 1 Setda Pemdes
1.22 .1.20.03 .20 .….. Fasilitasi alih fungsi dan ataumutasi tanah kas desa
KabupatenKaranganyar
Terlaksananya kegiatanalih fungsi dan ataumutasi tanah kas desa
6 Desa 30.000.000 35.000.000 1 Setda Pemdes
1.22 .1.20.03 .20 .04 Fasilitasi Pemberian Kompensasibagi Sekdes dan Pemberian jasaPengabdian bagi Kepala Desa danPerangkat Desa
KabupatenKaranganyar
Terlaksananyapemberian kompensasibagi Sekdes danpemberian jasapengabdian Kades danPerangkat Desa
73 orang 30.000.000 40.000.000 1 Setda Pemdes
1.22 .1.20.03 .20 .03 Penyusunan laporan monografidesa dan kelurahan
KabupatenKaranganyar
Terwujudnya laporanmonografidesa/kelurahan yangtertib dan lancar
177 desa/Kel 70.000.000 80.000.000 1 Setda Pemdes
1.22 .1.20.03 .20 .08 Pembinaan administrasikelurahan
KabupatenKaranganyar
Meningkatnya tertibadministrasipenyelenggaraanPemerintahankelurahan
15 kelurahan 60.000.000 70.000.000 1 Setda Pemdes
1.22 .1.20.03 .20 .09 Monitoring dan evaluasipenyelenggaraan pemerintahkelurahan
KabupatenKaranganyar
TerselenggaranyamonitoringpenyelenggaraanPemerintahanKelurahan
15 kelurahan 20.000.000 25.000.000 1 Setda Pemdes
1.22 .1.20.03 .20 .... Pemecahan Desa KabupatenKaranganyar
Terwujudnyapemecahan desaNgringo menjadi 2Desa
1 Desa 300.000.000 300.000.000 1 Setda Pemdes
1.22 .1.20.03 .20 ... Penyusunan buku administrasiDesa
Kabupaten Tersedianya buku-bukuadministrasi desa dankelurahan
177 Desa/Kel 200.000.000 1 Setda Pemdes
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015 V-3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
1.24 Kearsipan 274.990.000 283.684.7501.26 .1.26.01 .15 Program Perbaikan Sistem
Administrasi KearsipanKab. Karanganyar 62.020.000 65.121.000
1.26 .1.26.01 .15 .01 Pembangunan Data BaseInformasi Kearsipan
Kab. Karanganyar 11225 berkas - - 1 Kantor Perpustakaan
1.26 .1.26.01 .15 .06 Pembinaan Arsip Kab. Karanganyar 5 desa dan 10SKPD
12.020.000 12.621.000 1 Kantor Perpustakaan
1.26 .1.26.01 .15 .09 Penilaian Arsip Dinamis In Aktif Kab. Karanganyar 300 dos - - 1 Kantor Perpustakaan
1.26 .1.26.01 .15 .11 Penyusunan dan PenerbitanBupati tentang Kearsipan
Kab. Karanganyar 4 Peraturan Bupati - - 1 Kantor Perpustakaan
1.26 .1.26.01 .15 .12 Akuisisi Arsip SKPD Kab. Karanganyar 5 SKPD - - 1 Kantor PerpustakaanPendampingan MonitoringEvaluasi Arsip Desa dariProvinsi
Kab. Karanganyar 5 Desa 5.000.000 5.250.000 1 Kantor Perpustakaan
Entry Data Arsip Kab. Karanganyar 15000 berkas 25.000.000 26.250.000 1 Kantor PerpustakaanPenilaian Lomba Tertib ArsipDesa
Kab. Karanganyar 16 Kecamatan 20.000.000 21.000.000 1 Kantor Perpustakaan
Kantor Perpustakaan1.26 .1.26.01 .16 Program Penyelematan dan
Pelestarian Dokumen/ ArsipDaerah
93.595.000 93.595.000
1.26 .1.26.01 .02 Pendataan dan PenataanDokumen/ Arsip Daerah
Kab. Karanganyar 10000 berkas - -
Penilaian Arsip Dinamis Kab. Karanganyar 300 Dos 16.000.000 16.000.000 1 Kantor PerpustakaanAkuisisi Arsip Statis danDinamis SKPD
Kab. Karanganyar 10 SKPD 5.000.000 5.000.000 1 Kantor Perpustakaan
Pendataan dan Penataan Arsip/Dokumen Daerah (PengolahanArsip Secara Baku)
Kab. Karanganyar 15000 berkas 72.595.000 72.595.000 Kantor Perpustakaan
1.26 .1.26.01 .17 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan PrasaranaKearsipan
40.175.000 42.183.750
1.26 .1.26.01 .17 .04 Fumigasi Arsip Kab. Karanganyar 1 Depo dan 5ruang gedung
38.500.000 40.425.000 1 Kantor Perpustakaan
Pemeliharaan Rutin PeralatanKomputer dan Printer
Kab. Karanganyar 5 komputer dan 2printer
1.675.000 1.758.750 1 Kantor Perpustakaan
Kantor Perpustakaan1.26 .1.26.01 .18 Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Informasi79.200.000 82.785.000 Kantor Perpustakaan
1.26 .1.26.01 .18 .01 Penyusunan dan PenerbitanNaskah Sumber Arsip
Kab. Karanganyar 5 naskah 7.500.000 7.500.000 1 Kantor Perpustakaan
1.26 .1.26.01 .18 .02 Penyediaan Sarana LayananInformasi Arsip
Kab. Karanganyar 1 paket - - 1 Kantor Perpustakaan
1.26 .1.26.01 .18 .05 Bimbingan Teknis Kearsipan Kab. Karanganyar 50 orang 20.000.000 21.000.000 1 Kantor Perpustakaan
Pengadaan Rak Arsip Kab. Karanganyar 10 buah 13.400.000 14.070.000 1 Kantor PerpustakaanPengadaan AC untuk ruangdata
Kab. Karanganyar 1 Buah 4.500.000 4.725.000 1 Kantor Perpustakaan
Pengadaan Tabung AlatPemadam Api Kapasitas
Kab. Karanganyar 2 Buah 2.300.000 2.415.000 1 Kantor Perpustakaan
Pengadaan Lemari ArsipDinamis (Rool Pack)
Kab. Karanganyar 2 Buah 31.500.000 33.075.000 1 Kantor Perpustakaan
1.25 KOMUNIKASI DANINFORMATIKA
511.040.000 -
1.25 .1.07.01 .15 Program PengembanganKomunikasi, Informasi danMedia Massa
Mewujudkan PembangunanInfrastruktur Menyeluruh
Meningkatkankualitas dankapasitasinfrastrukturkomunikasi
300.040.000 -
1.25 .1.07.01 .15 .01 Penyusunan Kebijakan BidangPostel
Dishubkominfo Terwujudnya perbupbidang Postel
1 perbup Terwujudnya perbupbidang Postel
1 perbup -
1.25 .1.07.01 .15 .03 Pembinaan dan PengembanganSumber Daya Komunikasi daniNformasi
Dishubkominfo terpenuhinyakebutuhan informasiyang benar dan akurat
17 PPID terpenuhinyakebutuhan informasiyang benar dan akurat
17 PPID 15.000.000
1.25 .1.07.01 .15 .04 Pengadaan alat studio dankomunikasi
Dishubkominfo terlaksananya kegiatanliputan kegiatanPejabat pemkabkaranganyar
240 keg terlaksananya kegiatanliputan kegiatanPejabat pemkabkaranganyar
240 keg -
1.25 .1.07.01 .15 .05 Forum Komunikasi Kehumasan Kab. Karanganyar Terlaksananya pendataan menara celuler17 kali survey Terlaksananyapendataan menaraceluler
17 kali survey 10.000.000
1.25 .1.07.01 .15 .07 Pengendalian dan PengawasanBidang Pos Telekomunikasi danInformatika
wil kab. Karanganyar terlaksananyapendataan retribusimenara celuler
2 kali kegiatan terlaksananyapendataan retribusimenara celuler
2 kali kegiatan 17.000.000
1.25 .1.07.01 .15 .08 Penerbitan Majalah IntanpariKaranganyar Tentram
Dishubkominfo Terlaksananyapenyebaran informasikepada masyarakatmelalui media tatapmuka
7 kali kegiatan Terlaksananyapenyebaran informasikepada masyarakatmelalui media tatapmuka
7 kali kegiatan 100.000.000
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015 V-3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1511.25 .1.07.01 .15 .09 Penyusunan Sambutan Bupati Dishubkominfo Terlaksananya
penyebaran informasikepada masyarakatmelalui siaran keliling
30 kali Terlaksananyapenyebaran informasikepada masyarakatmelalui siaran keliling
30 kali 35.000.000
1.25 .1.07.01 .15 .10 Dokumentasi Photo dan VideoShooting
Dishubkominfo Terlaksananya Prosespengurusan izinpenyelenggaraanpenyiaran pembuatanPerda LPPL
12 bulan Terlaksananya Prosespengurusan izinpenyelenggaraanpenyiaran pembuatanPerda LPPL
12 bulan 29.040.000
1.25 .1.07.01 .15 .11 Peningkatan Layanan InformasiSosialisasi UU/Perda
Wilayah KabupatenKaranganyar
Terlaksananya rakorbidang kehumasan
1 kali Terlaksananya rakorbidang kehumasan
1 kali 10.000.000
1.25 .1.07.01 .15 .12 Pemberdayaan Kelompok InformaiMasyarakat
Wilayah KabupatenKaranganyar
terpenuhinyakebutuhan saranakerja petugas liputan
1 buah Kamera terpenuhinyakebutuhan saranakerja petugas liputan
1 buah Kamera 12.000.000
1.25 .1.07.01 .15 .14 Klipping Pers Dishubkominfo Tersusunnya bukupintar Karanganyar
700 exp Tersusunnya bukupintar Karanganyar
700 exp 10.000.000
1.25 .1.07.01 .15 .15 Liputan Kegiatan Pimpinan/Siaran Pers
Wilayah KabupatenKaranganyar
Terwujudnya bukuprofil Intanpari
700 exp Terwujudnya bukuprofil Intanpari
700 exp 25.000.000
1.25 .1.07.01 .15 .16 Kegiatan Siaran Keliling Wilayah KabupatenKaranganyar
terwujudnya dokumenberita tentang Kab.Karanganyar darimedia massa
20000 lembar terwujudnya dokumenberita tentang Kab.Karanganyar darimedia massa
20000 lembar 10.000.000
1.25 .1.07.01 .15 .17 Pendataan dan IntensifikasiRetribusi Pengendalian MenaraTelekomunikasi
Wilayah KabupatenKaranganyar
Terwujudnya dokumenkegiatan PejabatPemkab karanganyar
240 lbr foto, 24VCD
Terwujudnya dokumenkegiatan PejabatPemkab karanganyar
240 lbr foto, 24VCD
20.000.000
1.25 .1.07.01 .15 .18 Pengurusan Perijinan LembagaPenyiaran Publik Lokal
Semarang terwujudnya kelompokpenyebar informasikepada masyarakatdisekitarnya
17 klp terwujudnya kelompokpenyebar informasikepada masyarakatdisekitarnya
17 klp -
1.06 .1.07.01 .15 .05 Penerbitan Profil KabupatenKaranganyar
Kab.Karanganyar Terwujudnya mediapenyebaran informasipada masyarakat
12 kali Terwujudnya mediapenyebaran informasipada masyarakat
12 kali -
1.06 .1.07.01 .15 xx Penyusunan Buku PintarKabupaten Karanganyar
Kab.Karanganyar Terwujudnya naskahsambutan bupati
600 Naskah Terwujudnya naskahsambutan bupati
600 Naskah -
1.06 .1.07.01 .15 xx Pembinaan dan PengawasanPengusaha TI (TeknologiInformasi)
Kab.Karanganyar 7.000.000
1.25 .1.07.01 .18 Program Kerjasama InformasiDengan Mas Media
Mewujudkan PembangunanInfrastruktur Menyeluruh
Meningkatkankualitas dankapasitasinfrastrukturkomunikasi
211.000.000 -
1.25 .1.07.01 .18 .04 Kerjasama dengan Media Masa Media massa Terwujudnya promosidaerah melalui mediamassa
5 kali Terwujudnya promosidaerah melalui mediamassa
5 kali 40.000.000
1.25 .1.07.01 .18 .05 Jumpa Pers / Kemitraan dng Pers Podang VIP, KantorBupati Karanganyar
Terbentuknya publikopini di media massa
7 kali Terbentuknya publikopini di media massa
7 kali 22.000.000
1.25 .1.07.01 .18 .06 Kegiatan Siaran Televisi TATV Terlaksananyapenyebaran informasimelalui talk show ditelevisi
3 kali Terlaksananyapenyebaran informasimelalui talk show ditelevisi
3 kali 35.000.000
1.25 .1.07.01 .18 .08 Kegiatan Promosi Informasi Jalan-jalan protokol diKabupatenKaranganyar
Terlaksananyapenyebaran informasimelalui spanduk
5 kali Terlaksananyapenyebaran informasimelalui spanduk
5 kali 7.000.000
1.25 .1.07.01 .18 .09 Kegiatan SIaran Bupati Menyapa Studio RSPD Terciptanyakomunikasi yang baikdengan masyarakat
7 kali Terciptanyakomunikasi yang baikdengan masyarakat
7 kali 7.000.000
1.25 .1.07.01 .18 .11 Bersama MembangunKaranganyar
Studio RSPD Terlaksananya dialoginteraktif antaradengan Pimpinan SKPD
12 kali Terlaksananya dialoginteraktif antaradengan Pimpinan SKPD
12 kali 10.000.000
1.25 .1.07.01 .18 .12 Kegiatan Siaran RSPD Studio RSPD Terselenggaranyasiaran langsung padaevent-event penting
20 kali Terselenggaranyasiaran langsung padaevent-event penting
20 kali -
1.25 .1.07.01 .18 .14 Kerjasama Dengan RadioLain/RRI
RRI Surakarta 4 kali 4 kali -
1.25 .1.07.01 .18 xx Pengadaan perangkat siaran danaudio sound system
RSPD Perangkat pemancarsiaran dan peralatansiaran baru
1 paket Perangkat pemancarsiaran dan peralatansiaran baru
1 paket -
1.25 .1.07.01 .18 xx Penyebarluasan InformasiPembangunan melalui PenguatanMedia Center
Kab.Karanganyar Peningkatanpemanfaatan mediacenter
1 paket Peningkatanpemanfaatan mediacenter
1 paket 50.000.000
1.25 .1.07.01 .18 xx Penyelenggaraan Pameran Kab.Karanganyar Terselenggaranyapameran
1 kali Terselenggaranyapameran
1 kali 30.000.000
1.25 .1.07.01 .18 xx Survey kepuasan masyarakat 1 kali 1 kali 10.000.000
1.26 Perpustakaan 617.407.300 690.557.666RKPD Kabupaten Karanganyar 2015 V-3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1511.26 .1.26.01 .21 Program Pengembangan
Budaya Baca dan PembinaanPerpustakaan
617.407.300 690.557.666
1.26 .1.26.01 .21 .05 Penyediaan BantuanPengembangan Perpustakaandan Minat Baca Di Daerah
Kab. Karanganyar 4 PerpustakaanDesa dan 1Tempat Ibadah
181.140.000 211.330.000 1 Kantor Perpustakaan
1.26 .1.26.01 .21 .10 Monitoring, Evaluasi danPelaporan
Kab. Karanganyar 9 orang 13.800.000 13.800.000 1 Kantor Perpustakaan
1.26 .1.26.01 .21 .11 Pengolahan Bahan Pustaka Kab. Karanganyar Tercukupinyahonorarium petugaspelayananperpustakaan
3000 eksemplar 32.600.000 34.230.000 1 Kantor Perpustakaan
1.26 .1.26.01 .21 .12 Pelaksanaan PerpustakaanKeliling dan PembinaanPerpustakaan
Kab. Karanganyar Peminjaman bukuperpustakaan
50 Desa/ Sekolahdan Lokasi CarFree Day
61.010.250 64.060.763 1 Kantor Perpustakaan
1.26 .1.26.01 .21 .17 Penyediaan Jasa Internet/ HotSpot Area
Kab. Karanganyar Tersedianya fasilitasinternet/ hot spotarea bagi pengunjungperpustakaan
12 bulan 13.500.000 14.175.000 1 Kantor Perpustakaan
1.26 .1.26.01 .21 .18 Forum KomunikasiPerpustakaan dan PustakawanSe Solo Raya
Kab. Karanganyar 100 orang 20.497.050 21.521.903 1 Kantor Perpustakaan
1.26 .1.26.01 .21 .19 Lomba Karya Ilmiah TingkatPelajar, Mahasiswa dan Umum
Kab. Karanganyar 1 KelompokPeserta
32.200.000 33.810.000 1 Kantor Perpustakaan
1.26 .1.26.01 .21 .20 Pelayanan Perpustakaan Kab. Karanganyar 27 orang 53.400.000 56.070.000 1 Kantor Perpustakaan1.26 .1.26.01 .21 .21 Bimbingan Teknis Pengelola
Perpustakaan Sekolah/ DesaTingkat Kabupaten
Kab. Karanganyar 140 orang 59.200.000 62.160.000 1 Kantor Perpustakaan
1.26 .1.26.01 .21 .22 Peningkatan LayananPerpustakaan Berbasis TI
Kab. Karanganyar - - 1 Kantor Perpustakaan
1.26 .1.26.01 .21 xx Lomba Perpustakaan Sekolah(SD, SMP, SMA)
Kab. Karanganyar 3 Kegiatan 52.000.000 54.600.000 1 Kantor Perpustakaan
1.26 .1.26.01 .21 xx Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan
Kab. Karanganyar 1 Kegiatan 20.000.000 21.000.000 1 Kantor Perpustakaan
1.26 .1.26.01 .21 xx Pembuatan Website KantorPerpustakaan dan ArsipKabupaten Karanganyar
Kab. Karanganyar 1 Paket 35.000.000 1 Kantor Perpustakaan
1.26 .1.26.01 .21 xx Lomba Mewarnai dan MelukisTingkat TK, SD
2 Paket 35.000.000 35.000.000 1 Kantor Perpustakaan
1.26 .1.26.01 .21 xx Pameran Buku 55.000.000 1 Kantor Perpustakaan1.26 1.20.xx 21 01 Pengelolaan Perpustakaan
KelurahanKel. Delingan Pengelolaan
PerpustakaanKelurahan
- PengelolaanPerpustakaanKelurahan
Peningkatan MinatBaca Masyarakat
8.060.000 2
1.26 .1.26.01 .21 xx Maintenance dan UpdateWebsite Kantor Perpustakaandan Arsip KabupatenKaranganyar
13.800.000 1 Kantor Perpustakaan
2 URUSAN PILIHAN 20.583.871.600 21.446.652.4802.01 Pertanian 15.908.071.600 18.865.452.480
RPJMD 126.459.000 158.667.0002.01 .1.20.03 .15 Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani Meningkatkan kuantitas dankualitas produksi sertapemasaran hasil
Pertumbuhan nilaiproduksi
Meningkatnyakontribusi pertanianbagi PDRB
27,41 993.750.000 727.875.000
2.01 .1.20.03 .15 .06 Pemberdayaan P3A / GP3A seKab. Karanganyar
KabupatenKaranganyar
Terlaksananyapembinaan terhadapP3A / GP3A se Kab.Karanganyar
1 bintek 219 peserta 95.000.000 Bag PerekonomianSetda
2.01 .1.20.03 .15 .xx Lomba P3A/GP3A Tk.Kab./Karesidenan/Prop./Nasional
KabupatenKaranganyar
Terlaksananya LombaP3A/GP3A Tk.Kab./Karesidenan/Prop./Nasional
3 kegiatan 100.000.000 Bag PerekonomianSetda
2.01 .1.20.03 .15 .xx Bimbingan Teknis Alih Fungsi diLingkungan Bahan Baku Rokok
KabupatenKaranganyar
TerlaksananyaBimbingan teknis
4 Bintek - Bag PerekonomianSetda
2.01 .2.01.01 .15 .01 Pengadaan Bibit Komoditas AgroUnggulan
Jatipuro, Jumantono,Ngargoyoso,Tawangmangu
Pengadaan BibitKomoditas agroUnggulan JambuMerah, Stroberi,Durian, Bawang putih,jeruk, alpokat, jahe
10000 batang 10000 batang 378.500.000 567.750.000 Dispertanbunhut
2.01 .2.01.01 .15 .03 Peningkatan KemampuanLembaga Petani
Gondangrejo,MojogedangKaranganyar, Jumapolo
Pembinaan KelompokTani, pelatihanpembuatan pupukorganik, pelatihanwirausaha
70.000.000 105.000.000 Dispertanbunhut
2.01 .2.01.01 .15 .12 Identifikasi Komoditas AgroUnggulan Kecamatan
17 Kec Se KabKaranganyar
Tersedianya datakomoditas agrounggulan 17kecamatan
50 buku 50 buku 36.750.000 55.125.000 Dispertanbunhut
2.01 .2.01.01 15 03 Peningkatan KemampuanLembaga Petani
BP4K, BPK dan Kec.Karangpandan
Terselenggaranyapertemuan Gapoktan
176 Gapoktan 100.000.000 BP4K
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015 V-3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1512.01 .2.01.01 15 07 Pendampingan Pengembangan
Usaha Agrobisnis Pedesaan (PUAP)BP4K dan BPK, Kec.Kerjo
Tersediannya honortim/panitia PUAPKabupaten danKecamatan
123 Gapoktan 213.500.000 BP4K
RPJMD 62.007.000 77.908.000 Dispertanbunhut2.01 .2.01.1 .16 Program Peningkatan Ketahan
Pangan (Pertanian/Perkebunan)Meningkatkan kuantitas dankualitas produksi sertapemasaran hasil
Terwujudnya tingkataman ketahananpangan
Terwujudnyapeningkatanketahanan pangan didaerah
75% 2.555.000.000 3.832.500.000 Dispertanbunhut
2.01 .2.01.1 .16 .12 Penanganan Pasca Panen danPengolahan Hasil Pertanian
Karanganyar, Jaten,Jatiyoso
Tersedianya alat mesinpertanian berupapower threser, vacumsealer, pengering gabah
4 unit 4 unit 300.000.000 450.000.000 Dispertanbunhut
2.01 .2.01.1 .16 .15 Pengembangan Sarana PrasaranaPertanian
Kebakkramat, Jatipuro,Jumantono, Jumapolo,Ngargoyoso,Karanganyar,Tasikmadu, Jaten,Mojogedang, Kerjo
TerbangunnyaJaringan IrigasiTingkat Usaha Tani(JITUT)/ Saluranirigasi, Talud, gorong-gorong
20 unit 20 unit 500.000.000 750.000.000 Dispertanbunhut
2.01 .2.01.1 .16 .16 Penyediaan Sarana ProduksiPertanian/Perkebunan
Jatiyoso, Jumapolo,Ngargoyoso,Karanganyar,Mojogedang,Kebakkramat, Jenawi
tersedianya pupuk,bibit
240 box 240 box 987.000.000 1.480.500.000 Dispertanbunhut
2.01 .2.01.1 .16 .20 Pengembangan Kawasan PadiOrganik
Tasikmadu,Karangpandan,Mojogedang
Berkembangnyakawasan padi organik
5 Ha 5 Ha 158.000.000 237.000.000 Dispertanbunhut
2.01 .2.01.1 .16 .29 Peningkatan Produksi,Produktivitas dan Mutu ProdukPertanian
Jatipuro, Jumantono,Jumapolo, Ngargoyoso,Karanganyar,Tasikmadu, Jaten,Gondangrejo
Tersedianya handtraktor, hand sprayerdan APPO, Pompa Air,Saprodi (pupuk,pestisida, bibit)
200 unit 200 unit 500.000.000 750.000.000 Dispertanbunhut
2.01 .2.01.1 .16 .31 Monitoring, Evaluasi danPelaporan Bantuan LangsungMasyarakat (BLM)
Kab Karanganyar Tersalurnya BantuanLangsung Masyarakat(BLM)
1 paket 1 paket 10.000.000 15.000.000 Dispertanbunhut
2.01 .2.01.1 .16 .39 Ubinan padi Kab Karanganyar Terlaksananyapelatihan pelaksanaubinan dan ganti rugigagal panen
60 orang 60 orang 100.000.000 150.000.000 Dispertanbunhut
RPJMD 116.059.000 144.318.000 Dispertanbunhut2.01 .2.01.1 .17 Program Peningkatan Pemasaran
Hasil ProduksiPertanian/Perkebunan
Meningkatkan kuantitas dankualitas produksi sertapemasaran hasil
Pertumbuhan nilaiproduksi
Meningkatnyakontribusi pertanianbagi PDRB
27,41% 271.760.000 157.500.000 Dispertanbunhut
2.01 .2.01.1 .17 .01 Pameran ProduksiPertanian/Perkebunan UnggulanDaerah
Jumantono Terselenggaranyapameran produkunggulan daerah danfestival durian
2 kali 2 kali 73.500.000 110.250.000 Dispertanbunhut
2.01 .2.01.1 .17 .07 Promosi Atas Hasil ProduksiPertanian/Perkebunan UnggulanDaerah
Soropadan Keikutsertaan sebagaipeserta pameran
2 kali 2 kali 31.500.000 47.250.000 Dispertanbunhut
2.01 .2.01.1 .17 .17 Pelatihan Agrobisnis Tembakau BP4K dan BPK Terselenggaranyapelatihan,Terlaksananya magang,Terlaksananyapercontohan BudidayaTembakau,TerselenggaranyasosialisasipengembanganTembakau
7 lokasi 166.760.000 BP4K
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015 V-3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151RPJMD 108.104.000 133.556.000 Dispertanbunhut
2.01 .2.01.1 .18 Program Peningkatan PenerapanTeknologiPertanian/Perkebunan
Meningkatkan kuantitas dankualitas produksi sertapemasaran hasil
Pertumbuhan nilaiproduksi
Jumlah produksi padi 278,887 ton 150.000.000 225.000.000 Dispertanbunhut
2.01 .2.01.1 .18 .08 Prima Tani Matesih, Karanganyar,Jenawi, Mojogedang,Jatiyoso
Tersedianya bibittanaman sayur berupacabe rawit, bawangdaun, terung, cabebesar, brokoli, dan jaheemprit
5 jenis 5 jenis 150.000.000 225.000.000 Dispertanbunhut
RPJMD 3.015.795.000 3.828.606.000 Dispertanbunhut2.01 .2.01.1 .19 Program Peningkatan Produksi
Pertanian/PerkebunanMeningkatkan kuantitas dankualitas produksi sertapemasaran hasil
Pertumbuhan nilaiproduksi
Meningkatnyakontribusi pertanianbagi PDRB
27,41% 7.639.829.800 9.283.402.500 Dispertanbunhut
2.01 .2.01.1 .19 .06 Monitoring, Evaluasi danPelaporan
17 Kec Se KabKaranganyar
Monitoring danevaluasi kegiatan
1 tahun anggaran 1 tahun anggaran 23.835.000 35.752.500 Dispertanbunhut
2.01 .2.01.1 .19 .08 Peningkatan Pengawasan PupukBersubsidi
17 Kec Se KabKaranganyar
Pengawasan pupukbersubsidi
17 Kecamatan 17 Kecamatan 15.000.000 22.500.000 Dispertanbunhut
2.01 .2.01.1 .19 .10 Pengembangan agribisnisperkebunan
Jenawi, Ngargoyoso,Jumapolo
Tersalurnya bibitkakao, kelapa dankaret
2500 batang 2500 batang 105.000.000 157.500.000 Dispertanbunhut
2.01 .2.01.1 .19 .12 Revitalisasi pertanian Jumapolo, Jatiyoso,Jenawi, Jaten,Mojogedang (17 Kec SeKab Karanganyar)
Terbangunnya jalanusaha tani, jalanproduksi, embung, damparit dan irigasi airdangkal, gedungkelompok tani
60 unit 60 unit 5.197.000.000 7.795.500.000 Dispertanbunhut
2.01 .2.01.1 .19 .15 Pengelolaan sistem irigasi/WISMP(Loan)
17 Kec Se KabKaranganyar
Terselenggaranyafasilitasi pembentukanP3A/GP3A;pelatihanpenguatan lembagaP3A/GP3A/IP3ASekolah Lapang Iklim
3 paket 3 paket 390.500.000 585.750.000 Dispertanbunhut
2.01 .2.01.1 .19 .18 Pendampingan Pengelolaan SistemIrigasi
17 Kec Se KabKaranganyar
Presentasepengetahuan danketrampilan petugasterhadap pengelolaanirigasi
3 paket 3 paket 137.600.000 206.400.000 Dispertanbunhut
2.01 .2.01.1 .19 .20 Perlindungan Tanaman Pangandan Hortikultura
NNgargoyoso Tersedianyainsektisida, rodentisidadan fungisida
3 jenis 3 jenis 60.000.000 90.000.000 Dispertanbunhut
2.01 .2.01.1 .19 .26 Penyusunan KebijakanPencegahan Alih Fungsi Lahan
17 Kec Se KabKaranganyar
Tersebarnya informasilahan pertanianberkelanjutan
60 buku 60 buku 60.000.000 90.000.000 Dispertanbunhut
2.01 .2.01.1 .19 .28 Pengembangan Agribisnis Apel Kec Tawangmangu Terciptanya tanamanapel
800 batang 800 batang 50.000.000 75.000.000 Dispertanbunhut
2.01 .2.01.1 .19 .30 Pengembangan TanamanPerkebunan
Ngargoyoso, Jenawi,Jumapolo, Jatiyoso
Tersalurnya bibitcengkeh
3100 batang 3100 batang 150.000.000 225.000.000 Dispertanbunhut
2.01 .2.01.1 19 03 Peningkatan Pemberdayaan BalaiPenyuluh Kecamatan
BP4K dan BPK Terciptanya gapoktandan poktan yang andaldan mandiri
163 orang, 176Gapoktan, 1072
poktan
721.894.800 BP4K
2.01 .2.01.1 19 32 Demplot Pertanian Perikanan danKehutanan
BP4K, BPK dan Kec.Matesih, Ngargoyoso,Jaten, Mojogedang,Jenawi
Terlaksananyapercontohan penerapanteknologi baru
10 Ha 729.000.000 BP4K
RPJMD 314.521.000 382.371.0002.01 2.01.03 .21 Program Pencegahan dan
Penanggulangan PenyakitTernak
Meningkatkan kuantitas dankualitas produksi sertapemasaran hasil
Pertumbuhan nilaiproduksi
Jumlah produk daging 210.900 kg 289.000.000 317.900.000
2.01 2.01.03 .21 1. Peningkatan dan PengendalianHama Penyakit
Kabupaten Karanganyar Tersedianya :'- Obat-obatan ternak'- Peralatanperlengkapan'- Terlaksananya ujiLaboratorium'- Sosialisasi
1 pkt1 pkt1 pkt
1 pkt
44.000.000 48.400.000
2.01 2.01.03 .21 2. Pemeriksaan dan PengobatanTernak Massal
Kabupaten Karanganyar Pengambilan/pemeriksaan sampel produkternak
Monitoring danpemeriksaandaging/produk ternakdi pasar-pasar
Uji laboratorium
Sarana dan prasaranapemeriksaan daging
Sosialisasi
4 kali
4 kali
4 kali
4 kali
1 paket
33.000.000 36.300.000
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015 V-3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1512.01 2.01.03 .21 3. Survailance/Penyidikan Penyakit
Hewan MenularKabupaten Karanganyar Tersedianya :
Peralatan Perlengkapan
Tersedianya UjiLaboratorium
1 pkt
1 pkt
22.000.000 24.200.000
2.01 2.01.03 .21 4. Peningkatan Sarana danPrasarana Puskeswan
Kabupaten Karanganyar Tersedianya :Obat-obatan ternakPeralatan Perlengkapan
1 pkt1 pkt
50.000.000 55.000.000
2.01 2.01.03 .21 5. Pengendalian danPananggulangan Penyakit Antrax.
Kabupaten Karanganyar Tersedianya :Obat-obatan ternakPeralatan Perlengkapan
1 pkt1 pkt
30.000.000 33.000.000
2.01 2.01.03 .21 6. Pemeriksaan dan PengobatanGangguan Reproduksi
Kabupaten Karanganyar Tersedianya :Obat-obatan ternakPeralatan Perlengkapan
1 pkt1 pkt
60.000.000 66.000.000
2.01 2.01.03 .21 7. Pengendalian danPananggulangan Penyakit HewanMenular Strategis
Kabupaten Karanganyar SosialisasiObat-obatanSarana Prasarana
2 kali1 pkt1 pkt
50.000.000 55.000.000
RPJMD 541.336.000 611.642.0002.01 2.01.03 .22 Program Peningkatan Hasil
Produksi PeternakanMeningkatkan kuantitas dankualitas produksi sertapemasaran hasil
Pertumbuhan nilaiproduksi
Meningkatnyakontribusi pertanianbagi PDRB
27,41% 3.928.431.800 4.321.274.980
2.01 2.01.03 .22 1. Pengembangan AgribisnisPeternakan
Ds. Jatiwarno, Kec.Jatipuro;Ds. Karangturi, Ds.Jeruk Sawit, Kec.Gongdangrejo
Tersedianya :DombaKambing 73 ekor
150 ekor
310.000.000 341.000.000
2.01 2.01.03 .22 2. Pemberdayaan dan PengembanganUsaha Peternakan
Kel.Kalisoro, Kec.Tawangmangu;Kel. Popongan, Kec.Karanganyar
Tersedianya :Obat ternakDemplot cacingSosialisasiPelatihanDemplot SemutRangrang
1 pkt50 psg1 kali1 kali
105.000.000 115.500.000
2.01 2.01.03 .22 3. Pelaksanaan dan PengembanganInseminasi Buatan
Kabupaten Karanganyar Tersedianya :StrawN2 CairPlastik Sheet
4500 ds1275 liter4500 buah
55.000.000 60.500.000
2.01 2.01.03 .22 4. Revitalisasi Peternakan (DAK) Kec. Jatiyoso(Ds.Wonokeling,Wonorejo,Beruk,Karangsari,Tlobo,Petung)Kab.Karanganyar
Terbangunnya :jalan usaha taniInstalasi biogas
Tersedianya :CopperAlat pengolah susuKendaraan Roda 2(dua)Alat pengolah pupukBahan pakan ternaksapi
3 unit8 unit
2 unit2 unit2 unit2 unit1 paket
604.931.800 665.424.980
2.01 2.01.03 .22 5. Peningkatan dan PembinaanProduk Ternak yang Aman, Sehat,Utuh dan Halal (ASUH)
Kabupaten Karanganyar Terlaksanaya :Sosialisasi
Tersedianya :Peralatan
1 kali
1 paket
31.500.000 34.650.000
2.01 2.01.03 .22 6. Pendampingan Bantuan LangsungMasyarakat (BLM)
Kabupaten Karanganyar Terdampinginyakegiatan BLM
1 paket 33.000.000 36.300.000
2.01 2.01.03 .22 7. Monitoring dan Evaluasi TernakPemerintah
Kabupaten Karanganyar Tersedianya :Anting ternakObat-obatan
200 pasang1 pkt
30.000.000 33.000.000
2.01 2.01.03 .22 8. Pengembangan Ternak Kambing/Domba
1. Ds. Plosorejo, Kec.Kerjo2. 4 Desa Kec. Jaten : Ds Wonokeling, Ds Tlobo Ds Wonorejo Ds Petung3. Kec. Jatiyoso
Tersedianya :Domba/kambingObat-obatan ternakAnting ternak
157 ekor1 paket157 pasang
220.000.000 242.000.000
2.01 2.01.03 .22 9. Pengembangan KawasanPeternakan Terpadu Sapi Potong
1. Kec. Kerjo2. Ds. Karangrejo, Ds.Gerdu, Kec.Karangpandan3. Dsn Bajang wetan,Ds Petung, Kec.Jatiyoso4. Kel. Popongan, Kel.Bolong, Kel Bejen Kec.Karanganyar5. Ds. Bulurejo, Kec.Gondangrejo
Sapi bibitObat-obatan ternakAnting ternak
95 ekor1 pkt95 psg
1.140.000.000 1.254.000.000
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015 V-3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1512.01 2.01.03 .22 10. Pengembangan Kawasan Sentra
Produksi Ternak Domba UnggulKabupaten Karanganyar Tersedianya domba 40 ekor 75.000.000 82.500.000
2.01 2.01.03 .22 11. Demplot Biogas Kabupaten Karanganyar Instalasi biogas 2 unit 50.000.000 55.000.0002.01 2.01.03 .22 12. Demplot Rumput Unggul Kabupaten Karanganyar Rumput unggul 2 unit 20.000.000 22.000.0002.01 2.01.03 .22 14. Demplot Pupuk Organik Kabupaten Karanganyar Bedeng pupuk organik 2 unit 20.000.000 22.000.0002.01 2.01.03 .22 15. Revitalisasi Pertanian Perikanan
dan Kehutanan (RPPK)Kabupaten Karanganyar - Domba Texel
Alat pengolah buludombaBahan PakanBahan Kandang
120 ekor1 pkt4 pkt4 pkt
440.000.000 484.000.000
2.01 2.01.03 .22 16. Pendampingan revitalisasiPertanian Perikanan danKehutanan (RPPK)
Kabupaten Karanganyar Terdampinginyakegiatan RPPK
1 pkt 44.000.000 48.400.000
2.01 2.01.03 .22 17 Kawasan Agribisnis Unggas di kota Kabupaten Karanganyar Bibit puyuhPerbaikan pakanBantuan pakanMesin tetasMesin pencampurpakan
12500 paket1 pkt6000 kg10 unit1 unit
250.000.000 275.000.000
2.01 2.01.03 .22 18 Kawasan Agribisnis Unggas Lokal Kabupaten Karanganyar Bibit ayam burasKandang & peralatanBahan pakanObat-obatanMesin pengolahransum
2400 ekor2 pkt1 pkt1 pkt
500.000.000 550.000.000
RPJMD 43.807.000 54.978.000 BP4K2.01 2.01.04 Program Pemberdayaan
Penyuluh Pertanian/PerkebunanLapangan
Menurunkan jumlahpengangguran
Pengembangan danpemanfaatanteknologi tepat guna/ padat karya
Penambahan jumlahusaha mikro yg pakaiteknologi tepat guna
14 80.300.000 - BP4K
2.01 2.01.04 01 Peningkatan Kapasitas TenagaPenyuluh Pertanian/Perkebunan
BP4K dan BPK Meningkatnya SDMpenyuluh untukmendampingi petani
163 orang 80.300.000 BP4K
2.02 Kehutanan 1.654.800.000 2.482.200.0002.02 .2.01.01 .15 Program Pemanfaatan Potensi
Sumber Daya HutanMeningkatkan kuantitas dankualitas produksi sertapemasaran hasil
Pertumbuhan nilaiproduksi
Meningkatnyakontribusi pertanianbagi PDRB
27,41 460.000.000 690.000.000 Dispertanbunhut
2.02 .2.01.01 .15 .02 Pengembangan Hutan Rakyat Jatipuro, Jumantono,Ngargoyoso,Tawangmangu
Tersedianya bibitsengon
18.225 batang 18.225 batang 100.000.000 150.000.000 Dispertanbunhut
2.02 .2.01.01 .15 .03 Pengembangan Hasil Hutan NonKayu
Gondangrejo,MojogedangKaranganyar, Jumapolo
Tersedianya bibit jahe 145.000.000 217.500.000 Dispertanbunhut
2.02 .2.01.01 .15 .06 Pengembangan Budidaya Jamur 17 Kec Se KabKaranganyar
Tersalurnya bibitjamur, pelatihanbudidaya jamur
22.000 log 11.000 log 200.000.000 300.000.000 Dispertanbunhut
2.02 .2.01.01 .15 .08 Monitoring Penatausahaan KayuRakyat
18 Kec Se KabKaranganyar
Terselenggaranyapembinaan terhadappetugas
30 orang 30 orang 15.000.000 22.500.000 Dispertanbunhut
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015 V-3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151RPJMD 639.794.000 938.194.000 Dispertanbunhut
2.02 .2.01.1 .16 Program Rehabilitasi Hutan danLahan
Menerapkan konsep ramahlingkungan dalam setiappembangunan
Pelestarianlingkungan hidupdan keseimbanganlingkungan
Persentase luasrehabilitasi hutan danlahan kritis
3,73 % 1.152.800.000 1.729.200.000 Dispertanbunhut
2.02 .2.01.1 .16 .06 Kegiatan Revitalisasi Kehutanan Jumantono, Matesih,Karanganyar, Jatoyoso
Terlaksananya kegiatanpengkayaan hutanrakyat, pemeliharaanhutan rakyat, danpenghijauanlingkungan dan bibittanaman buah
3 paket 3 paket 1.152.800.000 1.729.200.000 Dispertanbunhut
RPJMD 18.818.000 27.104.000 Dispertanbunhut2.02 .2.01.1 .17 Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Hutan Menerapkan konsep ramahlingkungan dalam setiappembangunan
Pelestarianlingkungan hidupdan keseimbanganlingkungan
Persentase luasrehabilitasi hutan danlahan kritis
3,73 % 42.000.000 63.000.000 Dispertanbunhut
2.02 .2.01.1 .17 .05 Konservasi Sumber Daya Hutan Kec Tawangmangu Tersedianya pralonuntuk pemanfaatansumber daya air
135 batang 135 batang 42.000.000 63.000.000 Dispertanbunhut
2.03 Energi dan Sumber Daya Mineral 466.000.000 -
RPJMD 146.541.000 170.595.000 Bag PerekonomianSetda
2.03 .1.20.03 .15 Program Pembinaan danPengawasan BidangPertambangan
Menerapkan konsep ramahlingkungan dalam setiappembangunan
Pelestarianlingkungan hidupdan keseimbanganlingkungan
Persentase jumlahpengaduan yangterangani
100 466.000.000 - Bag PerekonomianSetda
2.03 .1.20.03 .15 Pengawasan Distribusi LPG 3 kgdi Kabupaten Karanganyar
Pangkalan LPG 3 Kg diKec. Clmd, Gd.rejo,Kb.kramat, Ts.madu,Mj.gedang, Kr.pandan,Tw.mangu, Ngargoyoso,Kerjo, Jenawi, Matesih,Jumantono, Jumapolo,Jatipuro dan Jatiyoso
Terlaksananyapemantauan pangkalanLPG 3 Kg di Kab.Karanganyar
15 pemantauan 66.000.000 Bag PerekonomianSetda
2.03 .1.20.03 .15 Pembuatan Data Base dan KartuPangkalan LPG 3 Kg
KabupatenKaranganyar
Terlaksananyapembuatan Data Basedan Kartu PangkalanLPG 3 Kg
Dokumen dan 1.234kartu pangkalan
300.000.000 Bag PerekonomianSetda
2.03 .1.20.03 .18 Sosialisasi PengendalianCadangan Energi dan Air
KabupatenKaranganyar
Terlaksanaya kegiatanSosialisasiPenghematanCadangan Energi danAir
600 peserta terdiridari Camat,Lurah/Kades danPelaku Usaha
100.000.000 Bag PerekonomianSetda
2.04 URUSAN PILIHAN BIDANGPARIWISATA
2.440.000.000 -
2.04 .2.04.01 .15 Program PengembanganPemasaran Pariwisata
Mewujudkan pembangunaninfrastruktur menyeluruh
Meningkatnyakelengkapan saranaprasarana kantorpemerintahan danpenyelenggarapelayanan publik
500.000.000 -
2.04 .2.04.01 .15 Peningkatan PemanfaatanTeknologi informasi dalampemasaran pariwisata
Soloraya, Yogyakarta terwujudnya potensipariwisata yangterkenal di daerahkab. Karanganyar
3 kali terwujudnya potensipariwisata yangterkenal di daerahkab. Karanganyar
3 kali 50.000.000
2.04 .2.04.01 .15 Pengembangan Jaringan KerjaSama Promosi Pariwisata
Jawa tengah, DIY Terwujudnya jaringankerjasama dalampromosi pariwisata
1 tahun Terwujudnya jaringankerjasama dalampromosi pariwisata
1 tahun 95.000.000
2.04 .2.04.01 .15 Koordinasi Dengan SektorPendukung pariwisata
Jawa Barat terwujudnyapeningkatan jumlahkunjungan wisatawandi kabupatenKaranganyar
2 kali terwujudnyapeningkatan jumlahkunjungan wisatawandi kabupatenKaranganyar
2 kali 50.000.000
2.04 .2.04.01 .15 Pemilihan Duta Wisata Kab Kra, Jateng terpilihnya duta wisata 10 pasang Terpilihnya sosok dutawisata yangprofesional
10 pasang dutawisata
Terpilihnya sosok dutawisata yangprofesional
10 pasang dutawisata
75.000.000
2.04 .2.04.01 .15 Penyediaan Materi PromosiPariwisata
Karanganyar terwujudnya PelayananInformasi Pariwisata
6000 brosur, 1000kalender event, 500tas souvenir, 300CD
terwujudnya PelayananInformasi Pariwisata
6000 brosur, 1000kalender event, 500tas souvenir, 300CD
60.000.000
2.04 .2.04.01 .15 Sayembara Desain Batik KhasKaranganyar
Karanganyar Terwujudnya batikkhas KabupatenKaranganyar
1 Keg Terwujudnya batikkhas KabupatenKaranganyar
1 Keg -
2.04 .2.04.01 .15 Pelaksanaan Promosi PariwisataNusantara di dalam dan di luardaerah
Bali terwujudnya potensipariwisata yang dikenalbaik di dalam maupunluar daerah
1 kali terwujudnya potensipariwisata yang dikenalbaik di dalam maupunluar daerah
1 kali 80.000.000
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015 V-3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1512.04 .2.04.01 .15 Pengembangan Statistik
KepariwisataanDisparbud, Kra jumlah data statistik
kepariwisataan120 buku tersusunnya buku
statistikkepariwisataan KabKaranganyar
250 buku tersusunnya bukustatistikkepariwisataan KabKaranganyar
250 buku 20.000.000
2.04 .2.04.01 .15 Penyediaan buku profilkepariwisataan
Disparbud, Kra jumlah buku profilkepariwisataan
700 buku terwujudnya bukuprofil kepariwisataan
500 buku terwujudnya bukuprofil kepariwisataan
500 buku 50.000.000
2.04 .2.04.01 .15 Pelatihan pemandu wisata terpadu Karanganyar meningkatnyapemandu wisata yanghandal
15 orang terwujudnya pemanduwisata yang handal
25 org terwujudnya pemanduwisata yang handal
25 org 20.000.000
2.04 .2.04.01 .16 Program PengembanganDestinasi Pariwisata
Mewujudkan pembangunaninfrastruktur menyeluruh
meningkatkankualitas dankapasitasinfrastrukturkomunikasi
1.760.000.000 -
2.04 .2.04.01 .16 Revitalisasi Daya Tarik Sapta TirtaPablengan
Sapta Tirta pablenganmatesih
Terwujudnya penataanlahan parkir bagiwisatawan
1 lokasi Terwujudnya penataanlahan parkir bagiwisatawan
1 lokasi 100.000.000
2.04 .2.04.01 .16 Peningkatan PembangunanSarana dan Prasarana Pariwisata
Pablengan,candisukuh,candi cetho
terwujudnyapemeliharaan saranadan prasarana obyekwisata
1 keg terwujudnyapemeliharaan saranadan prasarana obyekwisata
1 keg 50.000.000
2.04 .2.04.01 .16 Pembuatan Data Base InformasiKepariwisataan Daerah
Kab. Kra Tersedianya datakepariwisataan secaraup to date
1 keg Tersedianya datakepariwisataan secaraup to date
1 keg 60.000.000
2.04 .2.04.01 .16 Peningkatan dan Penataan Saranadan Prasarana Daya Tarik WisataCandi Ceto
Gumeng, Jenawi Terlaksananyapembangunan gardupandang kawasancandi ceto
1 keg Terlaksananyapembangunan gardupandang kawasancandi ceto
1 keg 250.000.000
2.04 .2.04.01 .16 Revitalisasi Daya Tarik WisataPemandian Air Hangat Cumpleng
CumplengTawangmangu
terlaksananyapenelitian debit sumberair hangat
1 Keg terlaksananyapenelitian debit sumberair hangat
1 Keg 200.000.000
2.04 .2.04.01 .16 Revitalisasi Daya Tarik CandiSukuh dan Candi Ceto
Candi Sukuh, candiCeto
Terwujudnya penataanlingkungan obyekwisata
2 lokasi Terwujudnya penataanlingkungan obyekwisata
2 lokasi 50.000.000
2.04 .2.04.01 .16 Pengembangan Organisasi SakaPariwisata
Karanganyar TerlaksananyaPembinaan KegiatanSaka wisata
1 keg TerlaksananyaPembinaan KegiatanSaka wisata
1 keg 20.000.000
2.04 .2.04.01 .16 Pemeliharaan Baliho Karanganyar Terpeliharanya kondisiBaliho Wisata
8 buah Terpeliharanya kondisiBaliho Wisata
8 buah 50.000.000
2.04 .2.04.01 .16 Pembuatan Papan PetunjukSarana Wisata
Karanganyar Tercukupinyapenyediaan petunjukobyek wisata
2 lokasi Tercukupinyapenyediaan petunjukobyek wisata
2 lokasi 60.000.000
2.04 .2.04.01 .16 Pengembangan OrganisasiKepariwisataan
Karanganyar Terwujudnyapengembanganorganisasikepariwisataan
3 keg Terwujudnyapengembanganorganisasikepariwisataan
3 keg 60.000.000
2.04 .2.04.01 .16 Pemantauan Pos Retribusi Kab.Karanganyar terwujudnyapeningkatanpendapatan
1 Tahun terwujudnyapeningkatanpendapatan
1 Tahun 50.000.000
2.04 .2.04.01 .16 Identifikasi Pembentukan DesaWisata
Kab.Karanganyar Tersedianya data desawisata baru
1 keg Tersedianya data desawisata baru
1 keg 50.000.000
2.04 .2.04.01 .16 Pembangunan Wahana Waterboom di air Terjun Parangijo
Ngargoyoso terwujudnya saranadaya tarik wisata yangmemadai
1 lokasi terwujudnya saranadaya tarik wisata yangmemadai
1 lokasi 350.000.000
2.04 .2.04.01 .16 Pembuatan Baliho Kab.Karanganyar terwujudnya papaninformasi daya tarikwisata yang memadai
4 buah terwujudnya papaninformasi daya tarikwisata yang memadai
4 buah 100.000.000
2.04 .2.04.01 .16 Pemeliharaan Pos Retribusi Kab Karanganyar terpeliharanya psretribusi obyek dankawasan wisata
8 lokasi terpeliharanya psretribusi obyek dankawasan wisata
8 lokasi 150.000.000
2.04 .2.04.01 .16 Fasilitasi Pengembangan DesaWisata
Kab Karanganyar terwujudnya saranadan prasaranapendukung desa wisata
1 keg terwujudnya saranadan prasaranapendukung desa wisata
1 keg 100.000.000
2.04 .2.04.01 .16 Bimbingan Teknis PengembanganSDM Usaha Jasa Pariwisata
Kab Karanganyar terciptanya tenagakerja pariwisata yanghandal
2 keg terciptanya tenagakerja pariwisata yanghandal
2 keg 60.000.000
2.04 .2.04.01 .17 Program PengembanganKemitraan
Mewujudkan pembangunaninfrastruktur menyeluruh
meningkatkankualitas dankapasitasinfrastrukturkomunikasi
180.000.000 -
2.04 .2.04.01 .17 Peningkatan PemberdayaanMasyarakat
Karanganyar tersedianya jumlahcluster usaha di desa
130 orang tersedianya jumlahcluster usaha di desa
130 orang 50.000.000
2.04 .2.04.01 .17 Pengembangan Sadar Wisata kab kra, Jateng Terwujudnyapeningkatanketrampilan dankesadaran masyarakatterhadap pariwisata
3 kelompok Terwujudnyapeningkatanketrampilan dankesadaran masyarakatterhadap pariwisata
3 kelompok 30.000.000
2.04 .2.04.01 .17 Pemberdayaan Jasa UsahaAtraksi, Rekreasi dan HiburanUmum
Se Kab. Kra terwujudnyamanagemen usahaAtrekhum yangProfesional
5 kegiatan terwujudnyamanagemen usahaAtrekhum yangProfesional
5 kegiatan 100.000.000
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015 V-3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
2.06 Perdagangan 25.000.000 -RPJMD 101.036.000 214.173.000 Bag Perekonomian
SetdaProgram PeningkatanPerlindungan Konsumen danPengamanan Perdagangan
Mengembangkan UMKM BerkembangyaUMKM sektorpertanianpeternakan industriperdagangankoperasi dan jasa
persentasepertumbuhan usahakecil
26 25.000.000 - Bag PerekonomianSetda
Monitoring dan Evaluasi hargakebutuhan pokok masyarakat danbarang strategis
PasarJungke/tegalgede, Ps.Karangapandan, Ps.Tawangmangu, Ps.Gondangrejo dan Ps.Colomadu
Terlaksananyapemantauan hargabahan pokok danbarang strategislainnya
12 kali 25.000.000 Bag PerekonomianSetda
2.08 Transmigrasi 90.000.000 99.000.0002.08 1.14.01 .17 Program Transmigrasi Regional 90.000.000 99.000.0002.08 1.14.01 .17 .01 Penyuluhan, Penampungan dan
Pemberangkatan TransmigranKab. Karanganyar Pemberangkatan
transmigran30 KK 90.000.000 99.000.000 1 Dinsosnakertrans
Karanganyar, Mei 2014BUPATI KARANGANYAR
JULIYATMONO
RKPD Kabupaten Karanganyar 2015 V-3
No Urusan Program Keterangan
WAJIB1 Pendidikan RPJMD ada
RKPD tidak ada
2 Kesehatan a. Program Perbaikan Puskesmas, Pustu,Rumah Dinas Dokter/Paramedis dan PKd
RPJMD tidak adaRKPD ada
b. Program Pelayanan Kesehatan (OpersionalBLUD)
RPJMD adaRKPD tidak ada
3 Pekerjaan Umum a. Program Pembangunan SistemInformasi/Datbase Jalan dan Jembatan
RPJMD adaRKPD tidak ada
b. Program Penyediaan dan Pengelolaan AirBaku
RPJMD adaRKPD tidak ada
c. Program Pembangunan dan PengelolaanBangunan Gedung serta PengembanganJasa Konstruksi
RPJMD adaRKPD tidak ada
d. Program Pemeliharaan Prasarana danSarana Penerangan Jalan, Taman danLingkungan Pemukiman
RPJMD masuk Urusan PURKPD masuk Urusan Lingkungan Hidup
e. Program Pengmbangan Kinerja PengelolaanAir Minum dan Air Limbah
RPJMD masuk Urusan Lingkungan HidupRKPD masuk Urusan PU
4 Perumahan Rakyat RPJMD adaRKPD tidak ada
5 Penataan Ruang a. Program Perencanaan Tata Ruang Belum adab. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau RPJMD masuk Urusan Penataan Ruang
RKPD masuk Urusan Lingkungan Hidup
6 Perencanaan Pembangunan a. Program Kerjasama Pembangunan RPJMD adaRKPD tidak ada
b. Program Perencanaan PembangunanDaerah
RPJMD adaRKPD tidak ada
7 Perhubungan Dobel Urusan dalam RPJMD : di Perhubungan danKomunikasi dan InformatikaDalam RKPD masuk di Urusan Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum, Administrasi KeuanganDaerah, Perangkat daerah, Kepegawaian danPersandian
8 Lingkungan Hidup RPJMD adaRKPD tidak ada
9 Pertanahan P
10 Kependudukan dan Catatan Sipil RPJMD adaRKPD tidak ada
11 Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak
Beberapa kegiatan milik Urusan KB
12 Keluarga Berencana dan KeluargaSejahtera
a. Program Pelayanan KB dan KesehatanReproduksi
RPJMD adaRKPD tidak ada
b. Program Kesehatan Reproduksi Remaja RPJMD adaRKPD tidak ada
c. Program Pelayanan Kontrasepsi RPJMD masuk Urusan Keluarga Berencana danKeluarga SejahteraRKPD masuk UrusanPemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak
d. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakatdalam Pelayaan KB/KR yang Mandiri
RPJMD masuk Urusan Keluarga Berencana danKeluarga SejahteraRKPD masuk Urusan Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak
e. Program Pengembangan Pusat PelayananInformasi dan Konseling KRR
RPJMD masuk Urusan Keluarga Berencana danKeluarga SejahteraRKPD masuk Urusan Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak
f. Program Pengembangan Bahan Informasitentang Pengasuhan Anak dan PembinaanTumbuh Kembang Anak
RPJMD masuk Urusan Keluarga Berencana danKeluarga SejahteraRKPD masuk Urusan Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak
g. Program Penyiapan Tenaga PendampingKelompok Bina Keluarga
RPJMD masuk Urusan Keluarga Berencana danKeluarga SejahteraRKPD masuk Urusan Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak
h. Program pengembangan Model Op. BKB-Posyandu-PAUD
RPJMD adaRKPD tidak ada
13 Sosial a. Program Pembinaan Anak Terlantar RPJMD tidak adaRKPD ada
b. Program Peningkatan PenanggulanganNarkoba, PMS termasuk HIV / AIDS
RPJMD adaRKPD tidak ada
14 Ketenagakerjaan
15 Koperasi dan Usaha KecilMenengah
a. Program Penciptaan Iklim Usaha KcilMenengah yang Kondusif
RPJMD adaRKPD tidak ada
PROBLEMBENDER
Program Fasilitasi Sumber Daya PendidikanTinggi
Program Pengembangan Perumahan
Program Optimalisasi Pemanfaatan TeknologiInformasi
Program Pengembangan, Pengelolaan danKonservasi Sungai, Danau dan Sumber DayaLainnya
Program Penataan Administrasi Kependudukan
No Urusan Program Keterangan
b. Program Peningkatan Kualitas KelembagaanKoperasi
RPJMD adaRKPD tidak ada
16 Penanaman Modal Daerah RPJMD masuk Urusan Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum, Administrasi KeuanganDaerah, Perangkat daerah, Kepegawaian danPersandianRKPD masuk Urusan Penanaman Modal Daerah
17 Kebudayaan P
18 Pemuda dan Olahraga P
19 Kesatuan Bangsa dan Politikdalam Negeri
a. Program Pemeliharaan Kamtrantibmas danPencegahan Tindak Kriminal
RPJMD tidak adaRKPD ada
b. Program Peningkatan PemberantasanPenyakit Masyarakat (PEKAT)
RPJMD adaRKPD tidak ada
20 Otonomi Daerah, PemerintahanUmum, Administrasi KeuanganDaerah, Perangkat daerah,Kepegawaian dan Persandian
a. Program Peningkatan Disiplin Aparatur RPJMD tidak adaRKPD ada=> punya BKD
b. Program Peningkatan PenyelengaraanPemerintahan Desa
RPJMD adaRKPD tidak ada
c. Program Penataan Perundang-undangan RPJMD masuk Urusan Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum, Administrasi KeuanganDaerah, Perangkat daerah, Kepegawaian danPersandianRKPD masuk Urusan Penanaman Modal Daerah
d. Program Menintensifkan PenangananPengaduan Masyarakat
RPJMD tidak adaRKPD ada
e. Program Peningkatan KapasitasSumberdaya Aparatur
RPJMD tidak adaRKPD ada=> punya BKD
f. Program Peningkatan Kapasitas LembagaPerwakilan Rakyat
RPJMD adaRKPD tidak ada
21 Ketahanan Pangan a. Program Pengembangan Lembaga EkonomiPedesaan
RPJMD tidak adaRKPD ada
b. Program Peningkatan PartisipasiMasyarakat Dalam Pembangunan Desa
RPJMD tidak adaRKPD ada
22 Pemberdayaan Masyarakat Desa a. Program Pembangunan InfrastrukturPedesaan
RPJMD adaRKPD tidak ada
b. Program Peningkatan Kapasitas BPD RPJMD adaRKPD tidak ada
c. Program Peningkatan Pelayanan Informasidan Administrasi Potensi
RPJMD adaRKPD tidak ada
d. Program Penataan Desa dan Dusun RPJMD adaRKPD tidak ada
e. Program Peningkatan Kesejahteraan KepalaDesa dan Perangkat Desa
RPJMD adaRKPD tidak ada
23 Statistik RPJMD adaRKPD tidak ada
24 Kearsipan Dalam RKPD tidak ada, kegiatan masuk keUrusan Perpustakaan
25 Komunikasi dan Informatika RPJMD adaRKPD tidak ada
26 Perpustakaan a. Program Peningkatan Sumber Daya ManusiaPerpustakaan
RPJMD adaRKPD tidak ada
b. Program Pengembangan ManajemenPerpustakaan
RPJMD adaRKPD tidak ada
c. Program Perbaikan Sistem AdministrasiKearsipan
RPJMD masuk Urusan KearsipanRKPD masuk Urusan Perpustakaan
d. Program Penyelamatan dan PelestarianDokumen/ Arsip Daerah
RPJMD masuk Urusan KearsipanRKPD masuk Urusan Perpustakaan
e. Program Pemeliharaan Rutin/ BerkalaSarana dan Prasarana Kearsipan
RPJMD masuk Urusan KearsipanRKPD masuk Urusan Perpustakaan
f. Program Peningkatan Kualitas PelayananInformasi
RPJMD masuk Urusan Komunikasi danInformatikaRKPD masuk Urusan Perpustakaan
PILIHAN1 Pertanian a. Program Perencanan dan Pengembangan
HutanRPJMD adaRKPD tidak ada
b. Program Pengembangan KesejahteraanMasyarakat Veteriner
RPJMD adaRKPD tidak ada
c. Program Peningkatan Pemasaran HasilProduksi Peternakan
RPJMD adaRKPD tidak ada
d. Program Peningkatan Penerapan TeknologiPeternakan
RPJMD adaRKPD tidak ada
2 Kehutanan a. Program Pemanfaatan Potensi Sumber DayaHutan
RPJMD masuk Urusan KehutananRKPD masuk Urusan Pertanian
Program Penataan Perundang-undangan
Program Pengkajian dan Penelitian bidangperhubungan
No Urusan Program Keterangan
b. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan RPJMD masuk Urusan KehutananRKPD masuk Urusan Pertanian
c. Program Perencanaan dan PengembanganHutan
RPJMD adaRKPD tidak ada
d. Program Perlindungan dan KonservasiSumberdaya Hutan
RPJMD masuk Urusan KehutananRKPD masuk Urusan Pertanian
3 Energi dan Sumber Daya Mineral RPJMD adaRKPD tidak ada
4 Pariwisata RPJMD adaRKPD tidak ada
5 Perikanan dan Kelautan RPJMD adaRKPD tidak ada
6 Perdagangan a. Program Peningkatan EffisiensiPerdagangan Dalam Negeri
RPJMD adaRKPD tidak ada
b. Program Pembinaan Pedagang Kaki Limadan Asongan
RPJMD adaRKPD tidak ada
7 Perindustrian RPJMD adaRKPD tidak ada
8 Transmigrasi P
Program Pembinaan Pengawasan danPengembangan Energi
Program Pengembangan Sarana dan PrasaranaPariwisata
1 WAJIB 618.549.830.719 593.298.256.5441.01 Pendidikan 83.318.720.400 83.318.720.4001.02 Kesehatan 285.790.764.950 278.671.954.1401.03 PEKERJAAN UMUM 174.281.630.000 182.995.711.5001.04 Perumahan 1.942.400.000 -1.05 Penataan Ruang 1.085.000.0001.06 Perencanaan Pembangunan 3.253.936.685 -1.07 URUSAN WAJIB BIDANG PERHUBUNGAN 4.711.447.400 -1.08 Lingkungan Hidup 13.229.182.8091.09 Pertanahan 1.365.000.000 4.260.000.0001.11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 645.017.500 663.097.5001.12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 2.493.940.000 2.604.299.0001.13 Sosial 2.200.000.000 1.562.000.0001.14 Ketenagakerjaan 1.625.150.000 1.812.665.0001.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 405.000.0001.16 PENANAMAN MODAL 948.900.0001.17 URUSAN KEBUDAYAAN 2.915.000.000 110.000.0001.18 Kepemudaan dan Olah Raga 1.668.975.000 1.684.507.5001.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 13.662.326.475 15.116.715.7231.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,Kepegawaian dan Persandian
10.677.373.400 10.792.098.065
1.21 Ketahanan Pangan 1.389.000.000 1.430.000.0001.21 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1.389.000.000 1.430.000.0001.22 Pemberdayaan Masyarakat Desa 9.537.628.800 7.302.245.3001.24 Kearsipan 274.990.000 283.684.7501.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 511.040.000 -1.26 Perpustakaan 617.407.300 690.557.666
2 URUSAN PILIHAN 20.583.871.600 21.446.652.4802.01 Pertanian 15.908.071.600 18.865.452.4802.02 Kehutanan 1.654.800.000 2.482.200.0002.03 Energi dan Sumber Daya Mineral 466.000.000 -2.04 URUSAN PILIHAN BIDANG PARIWISATA 2.440.000.000 -2.06 Perdagangan 25.000.000 -2.08 Transmigrasi 90.000.000 99.000.000
URUSAN / PROGRAM / KEGIATANPrakiraan Maju
Tahun 2016(Rp)
PAGUINDIKATIF
(Rp)KODE
Tabel 5.1Rekapitulasi Kebutuhan Anggaran Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015 - 2016