RENJA RSUD TAHUN 2014 - PPID Kota...
Transcript of RENJA RSUD TAHUN 2014 - PPID Kota...
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penyusunan Renja Kerja (RENJA)
RSUD Kota Bandung Tahun 2014 dapat diselesaikan.
Rencana Kerja (RENJA) RSUD Kota Bandung Tahun 2014 merupakan rencana
pembangunan Kota Bandung. Tujuan penyusunan RENJA RSUD Kota Bandung adalah
sebagai acuan dalam mengoperasionalisasikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota
Bandung sesuai dengan tugas pokok dan fungsi RSUD dalam rangka mencapai visi
jangka menengah daerah.
RENJA RSUD Kota Bandung memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan
pembangunan yang dilaksanakan oleh RSUD Kota Bandung terutama dalam
mendukung program prioritas pembangunan kesehatan Kota Bandung yang
dirumuskan dalam Visi Pemerintah Kota Bandung.
Kami menyadari sepenuhnya penyusunan Rencana Kerja (RENJA) RSUD Kota
Bandung masih jauh dari sempurna, sehingga masukan dan saran untuk perbaikan
sangat kami harapkan untuk penyempurnaan Rencana Kerja (RENJA) ini.
Bandung, 10 Juni 2013
DIREKTUR RSUD KOTA BANDUNG
dr. TAAT TAGORE D RANGKUTI, MKKK Pembina Tk. I 19621010 199011 1 003
RENCANA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA BANDUNG
TAHUN 2014
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BANDUNG Jl. Rumah Sakit No. 22 Ujungberung- Bandung
Telp. (022) 7811794-7811793-7807191-7800017 Fax (022) 7809581 e-mail : rsudkotabandung @ yahoo.com
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana Kerja (Renja) RSUD Kota Bandung Tahun 2014 merupakan
dokumen rencana pembangunan RSUD Kota Bandung periode tahun 2014 yang
penyusunannya berdasarkan pada program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
pada tahun 2014.
Tujuan penyusunan Renja RSUD Kota Bandung adalah sebagai acuan dalam
mengoperasionalisasikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah
daerah.
Renja RSUD Kota Bandung tahun 2014 merupakan rencana kerja program dan
kegiatan RSUD tahapan lanjutan untuk menunjang pembangunan Kota Bandung
tahapan V sebagaimana dituangkan dalam Revisi RPJMD Kota Bandung 2009-2013
yang mengacu pada Perda Kota Bandung Nomor 08 tahun 2011.
Renja RSUD Kota Bandung memuat kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan yang dilaksanakan oleh RSUD Kota Bandung terutama dalam
mendukung program prioritas pembangunan kesehatan Kota Bandung yang
dirumuskan dalam Visi Pemerintah Kota Bandung.
Salah satu strategi yang akan dilaksanakan Pemerintah Kota Bandung untuk
mencapai visinya yang berkaitan dengan tugas pokok RSUD Kota Bandung adalah
2
strategi mengembangkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlak,
profesional dan berdaya saing.
RSUD Kota Bandung sebagai SKPD yang memberikan pelayanan di bidang
kesehatan yang mempunyai tujuan mewujudkan pelayanan kesehatan rujukan
yang bermutu tinggi kepada masyarakat sebagaimana yang menjadi program
prioritas Kota Bandung di bidang kesehatan yaitu peningkatan kualitas kesehatan
dan sasaran daerah adalah peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan
yang terjangkau.
Tahun 2014 merupakan tahun pertama dalam pelaksanaan Renstra RSUD
Kota Bandung dan juga untuk mendukung agenda prioritas Walikota Bandung
terpilih yaitu Bandung Sehat.
RSUD Kota Bandung sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dan satu-
satunya rumah sakit umum milik Pemerintah Kota Bandung memiliki peran
strategis dalam melayani kesehatan masyarakat khususnya wilayah Bandung
Timur. Adapun Visi yang di miliki RSUD Kota Bandung adalah “Menjadi Rumah
Sakit Rujukan Terbaik dan Terjangkau oleh Masyarakat”, yang dikembangkan
melalui Misi :
- Menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna dan prima yang
berorientasi kepada pelanggan;
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia yang dimiliki ;
- Meningkatkan kerja sama yang harmonis dengan pihak ke tiga;
- Mengupayakan perlindungan hukum bagi sumberdaya manusia;
- Menciptakan dan mengembangkan lingkungan yang sehat;
3
- Meningkatkan program-program yang menunjang Bandung Sehat.
TUGAS POKOK
Tugas Pokok RSUD Kota Bandung berdasarkan Peraturan DaerahKota
Bandung No 16 tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi RSUD
Kota Bandung adalah melaksanakan upaya kesehatan di bidang pelayanan umum,
upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan
upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi terpadu dengan
upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan.
FUNGSI
Untuk melaksanakan tugas pokok RSUD Kota Bandung mempunyai fungsi :
a. Penyelenggaraan pelayanan umum;
b. Pelaksanaan tugas teknis operasional bidang pelayanan umum yang meliputi
keuangan, pelayanan medis dan keperawatan, penunjang medis serta
program dan pemasaran;
c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
JENIS PELAYANAN
A. Pelayanan Rawat Jalan
1. Klinik Penyakit Dalam
2. Klinik Bedah
4
3. Klinik Anak
4. Klinik Obstetri & Ginekologi
5. Klinik Gigi & Mulut + Orthodontis
6. Klinik Kulit & Kelamin
7. Klinik T H T
8. Klinik Mata
9. Klini Umum
10. Klinik DOT
11. Konsultasi Gizi
12. Layanan VCT
13. Klinik Syaraf
14. Klinik Fisioterapy
15. Klinik Rehab Medik
16. Klinik Orthopedi
17. Klinik Bedah Mulut
18. Klinik Psikiatri
B. Pelayanan Penunjang Diagnostik
1. Laboratorium Pathologi Klinik
2. Laboratorium Pathologi Anatomi
3. Radiologi
C. Pelayanan Gawat Darurat
D. Pelayanan Persalinan
E. Pelayanan Operasi
5
F. Pelayanan Rawat Inap
1. Rawat Inap Bedah
2 .Rawat Inap Anak
3. Rawat Inap Kebidanan dan Kandungan
4. Rawat Inap Penyakit Dalam
5. Perinatal
6. ICU/NICU
G. Pelayanan Administrasi & Keuangan
H. Unit Rekam Medik
I. Unit Promosi Kesehatan Rumah Sakit
J. Unit Etika Hukum dan Pengaduan Masyarakat
K. Unit Mutu
L. Unit Pemasaran dan Kemitraan
M. Unit K3 RS
N. Unit Diklat
O. Instalasi Farmasi
P. Instalasi Pemeliharanan Sarana dan Prasarana
Q. Instalasi CSSD
R. Instalasi Laundry
S. Instalasi Pemulasaraan Jenazah dan Kerohanian
6
1.2. Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN;
3. Undang –Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
7
13. Surat Edaran Bersama Meneg PPN/Kepala Bappenas dan Mendagri Nomor :
0008/M.PPN/01/2007 dan 050/264 A/SJ tentang Petunjuk Teknis
Perlaksanaan Musrenbang;
14. Peraturan Gubernur Nomor 72 tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis
Perencanaan Pembangunan di Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kota bandung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan
dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kota Bandung;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2010 tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan;
17. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah
Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2009-2013;
18. Keputusan Direktur RSUD Kota Bandung Nomor 007/577-RSUD/2009
tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
Kota Bandung Tahun 2009-2013.
I.3 Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Rencana Kerja RSUD Kota Bandung tahun 2013 untuk
mewujudkan sinergitas proses pembangunan Kota Bandung pada umumnya dan
RSUD khususnya yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan
pengendalian, sehingga tersusunnya dokumen kebijkan pembangunan tahunan
RSUD Kota Bandung, yang dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam penyusunan
8
strategi kebijakan program dan kegiatan, yang didukung oleh sumber dana
APBN/PHLN, APBD, dan sumber lainnya yang sah.
Tujuan dokumen Rencana Kerja RSUD Kota Bandung tahun 2013 sebagai
acuan dalam mengoperasionalisasikan Rencana Kerja Pemerintah Kota Bandung
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya RSUD dalam rangka pencapaian visi
jangka menengah daerah.
1.4 Sitematika
Renja RSUD Kota Bandung Tahun 2014 disusun dengan sistematika sebagai
berikut :
BAB I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD
2.1. Evaluasi Renja Tahun lalu dan capaian Renstra RSUD
2.2. Isu-isu penting penyelenggaraan Tupoksi RSUD
2.3. Review tentang Rancangan awal RSUD
2.4. Penelaahan Usulan Program kegiatan masyarakat.
BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan-kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja
9
3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
4.1. Catatan penting
4.2. Kaidah Pelaksanaan
4.3. Rencana Tindak Lanjut.
8
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD KOTA BANDUNG
TAHUN 2012
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Kota Bandung Tahun 2012 dan
Capaian Renstra RSUD Kota Bandung
Rencana kerja RSUD Kota Bandung tahun 2012 dijabarkan pada berbagai
kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program dan kegiatan
tahun 2013 yang telah disinkronkan dengan Program dan Kegiatan RSUD Kota
Bandung merupakan program dan kegiatan dari tahun sebelumnya dan tahun
berjalan yang diarahkan kepada :
1. Pencapaian Visi dan Misi dalam RPJMD Kota Bandung,
2. Pencapaian Visi dan Misi dalam Renstra RSUD Kota Bandung,
3. Penyesuaian terhadap perubahan-perubahan peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku antara lain tentang Peraturan Pengelolaan Keuangan
Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, Struktur Organisasi dan
Kelembagaan Rumah Sakit
Sesuai dengan kebijakan pemerintah dimana penyusunan program dan
kegiatan SKPD secara nomenklatur telah diatur secara seragam yang
dituangkan dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Namun demikian pada
intinya program dan kegiatan yang dipilih adalah mencerminkan kebutuhan
SKPD sesuai dengan Visi, Misi dan Renstra yang telah dibuat.
Dalam melaksanakan kegiatannya RSUD Kota Bandung pada tahun 2012
pembiayaannya didukung dari berbagai sumber yaitu APBD yang tercantum
9
dalam DPA RSUD Kota Bandung, hasil retribusi pelayanan kesehatan (BLUD)
dan Tugas Pembantuan bidang kesehatan.
Anggaran Biaya yang bersumber dari APBD dalam Rencana Kerja RSUD
Kota Bandung tahun 2012 meliputi Program dan KegiatanPrioritas sebagai
berikut :
a. Program Pelayanan Administarasi Perkantoran
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi
Perkantoran/Teknis Perkantoran
b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
Pemberian Beasiswa untuk PNS Kab/Kota Program S1 (Banprov)
c. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Kegiatan Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat
d. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
Pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit
e. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD
Kegiatan Pelayanan
Kegiatan Pendukung Pelayanan
Dalam rencana kinerja program dan kegiatan tahun 2012 dapat
dilaksanakan dengan baik sehingga pencapaian target kinerja berjalan hingga
100%. Pencapaiannya kinerja tersebut karena kesesuaian antara rencana dan
10
kebutuhan yang diperlukan untuk lebih meningkatkan pelayanan kesehatan
kepada masyarakat dan pelayanan kepada sumber daya manusia yang dimiliki
oleh RSUD Kota Bandung. Tahun 2012 RSUD Kota Bandung mendapat
anggaran bantuan yang alokasi anggarannya terdapat dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran, terdiri dari :
1. APBD Provinsi untuk Beasiswa Strata satu paramedis sampai dengan
menjadi perawat profesional (S.Kep.Ners)
2. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), anggaran tersebut
digunakan untuk pembelian alat kesehatan yang mendukung pada
penyembuhan penyakit akibat dampak asap rokok.
Selain mendapat bantuan dari APBD Provinsi RSUD Kota Bandung mendapat
anggaran bantuan dari APBN berupa Tugas Pembantuan. Anggaran tersebut
dialokasikan untuk pembelian alat kesehatan CSSD.
Dalam Program dan Kegiatan Tahun 2012 beberapa Kegiatan dalam
Renstra 2009-2013 tidak dapat dibiayai dari APBD karena keterbatasan jumlah
anggaran yang diterima, oleh karena itu untuk meningkatkan pelayanan
kesehatan program dan kegiatan yang tidak dapat alokasi anggaran dari APBD
dapat dibiayai dari pendapatan fungsional (BLUD) sehingga kinerja untuk
program dan kegiatan tahun 2012 dapat tercapai.
Anggaran Tahun 2013 Program dan Kegiatan yang dilaksanakan RSUD
Kota Bandung terdiri dari :
a. Program Pelayanan Administarasi Perkantoran
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
11
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi
Perkantoran/Teknis Perkantoran
b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
Pemberian Beasiswa untuk PNS Kab/Kota Program S1 (Banprov)
c. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
d. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah
Kesehatan
Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Bedah RSUD Kota Bandung
(Banprov)
e. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit
Pengembangan Ruang Rontgen
Pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit
f. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD
Kegiatan Pelayanan
Kegiatan Pendukung Pelayanan
12
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra RSUD Kota Bandung s/d Tahun 2013
Kota Bandung
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung
KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAN PROGRAM /
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET KINERJA CAPAIAN
PROGRAM (RENSTRA SKPD)
TAHUN 2014
REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN
KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN
2011
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2012
TARGET PROGRAM DAN
KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN
2013)
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN
TARGET RENJA SKPD TAHUN 2012
REALISASI RENJA SKPD TAHUN
2012
TINGKAT REALISASI (%)
REALISASI CAPAIAN
PROGRAM DAN KEGIATAN S/D
TAHUN BERJALAN
TAHUN 2013
TINGKAT CAPAIAN REALISASI
TARGET RENSTRA
(%)
1.02 . 1.02.02 . 01
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Dukungan terhadap
terselengaranya pelayanan Rumah Sakit
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 Penyediaan jasa
surat menyurat
Dukungan terhadap pelayanan
administrasi kantor 11.794 surat
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air & listrik
Terselenggaranya Pelayanan Administrasi dan
Perkantoran Rumah Sakit
Listrik, air internet dan telepon
13
1.02 . 1.02.02 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perijinan Kendaraan
Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan
dinas/operasional
5 mobil operasional, 3 mobil jabatan dan 2 motor operasional
1.02 . 1.02.02 . 01 . 07
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Tersedianya Honor
Penatausaha Keuangan dan Panitia Pelaksana
Kegiatan
Penatausaha Keuangan dan Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02 . 1.02.02 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis
kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor
Alat Tulis Kantor
1.02 . 1.02.02 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Tersedianya cetakan dan
penggandaan Cetakan dan Penggandaan
1.02 . 1.02.02 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
peralatan dan perlengkapan kantor
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor : mesin hitung,
Kalkulator, mesin ft copy, lemari, f illing kabinet, mesin penghancur kertas
bendera, umbul-umbul, Belanja Modal Pengadaan Komputer : komputer, printer, ups,
notebook, Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor : Belanja Papan
informasi, jam dinding, foto presiden dan w apres, keyboard,
mouse, f lashdisk, komputer, mesin tik, spanduk, brosur, pamflet, kipas, AC,
Locker Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio : mic conference
3 paket Belanja Modal
Peralatan Kantor : Kalkulator, Filling Kabinet,
mesin fotocopy Belanja Modal
Pengadaan Meubelair : Kursi rapat, Kursi Tamu,
Belanja Modal Pengadaan
Alat-alat Studio : kamera digital Belanja
Modal Pengadaan Peralatan Dapur : Mesin
Laundry
3 paket Belanja Modal
Peralatan Kantor : Kalkulator, Filling Kabinet,
mesin fotocopy Belanja Modal
Pengadaan Meubelair : Kursi rapat, Kursi Tamu,
Belanja Modal Pengadaan
Alat-alat Studio : kamera digital Belanja
Modal Pengadaan Peralatan Dapur : Mesin
LAundry
100
14
Belaja Modal Pengadaan Meubelair : meja kerja, kursi kerja,
kursi hadap, kursi tamu, lemari buku, kursi rapat
Belaja Modal
Pengadaan Meubelair : meja kerja, kursi kerja, kursi hadap, kursi tamu, lemari buku, kursi rapat
1.02 . 1.02.02 . 01 . 14
Kegiatan
penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya penyediaan dan
peralatan rumah tangga
Peralatan Rumah Tangga
1.02 . 1.02.02 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Buku Pengetahuan
1.02 . 1.02.02 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan
minuman rapat
Tersedianya makanan dan snack
rapat Makan dan Snack
1.02 . 1.02.02 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi
Pegawai RSUD Kota Bandung
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran
Tersedianya Jasa Tenaga pelayanan kesehatan
12 Bidan PTT 12 Bidan PTT 12 Bidan PTT 100
1.02.1.02.02.02
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Dukungan
terhadap Pelayanan Rumah Sakit
15
1.02.1.02.02.02.10 Pengadaan Mebeulair
Tersedianya sarana dan prasarana Rumah Sakit
1.02.1.02.02.02.12
Pengadaan
Perlengkapan Peralatan Aparatur
Tersedianya sarana
dan prasarana Rumah Sakit
1.02.1.02.02.02.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil
jabatan
Tersedianya bahan bakar, pelumas, service dan suku
cadang
3 mobil jabatan
1.02.1.02.02.02.24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Tersedianya bahan bakar, pelumas, service dan suku cadang
5 mobil operasional, 2 motor operasional
1.02.1.02.02.02.31
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Website
Tersedianya
pemeliharaan w ebsite
1.02.1.02.02.03
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Meningkatnya Kinerja dan hasil pelayanan
1.02.1.02.02.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Pakaian dinas beserta
kelengkapan
337 orang
1.02.1.02.02.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Pakaian khusus
hari-hari tertentu
337 orang
1.02 . 1.02.02 . 05
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya kinerja dan hasil
pelayanan
1.02 . 1.02.02 . 05 . 01
Pendidikan dan pelatihan formal
Pegaw ai RSUD Kota Bandung untuk mengikuti pelatihan
70% dari pegaw ai RSUD Kota Bandung
Bimtek, seminar/workshop, pelatihan. Beasiswa S1
Keperawatan
16
1.02 . 1.02.02 . 05 . 10
Pemberian Beasisw a untuk PNS Kab/Kota Program S1
(Banprov)
Terselenggaranya pemberian beasiswa bagi pegaw ai
-
Beasiswa S1 Keperawatan
1.02 . 1.02.02 . 06
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Meningkatnya kinerja dan hasil pelayanan
1.02.1.02.02.06.01
Kegiatan Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersusunnya
laporan keuangan
1.02.1.02.02.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran
Penyusunan Laporan
1.02.1.02.02.06.03
Penyusunan
pelaporan prognosis realisasi anggaran
Penyusunan Laporan
1.02.1.02.02.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Penyusunan Laporan
Laporan Akhir Tahun
1.02.1.02.02.15
PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN
KESEHATAN
Tersedianya obat dan Perbekalan
Kesehatan
100% obat dan BHP Farmasi untuk pasien
miskin terpenuhi
1.02.1.02.02.15.01
Pengadaan Obat
dan Perbekalan Kesehatan
Tersedianya obat,
bhp farmasi untuk pasien miskin
5 jenis obat terdiri dari : tablet, sirup,
injeksi, cairan infus, obat luar
dan BHP Farmasi
Obat Generik Tablet, Injeksi, Sirup dan Obat Luar, cairan infus generik (askin)
Obat Generik Tablet, Injeksi,
Sirup dan Obat Luar, cairan infus
generik (askin)
Obat Generik Tablet, Injeksi,
Sirup dan Obat Luar, cairan infus
generik (askin)
100
100% 100%
17
1.02.1.02.02.16 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
Terpeliharanya kesehatan Masyarakat Kota
Bandung
1.02.1.02.02.16.01
Pelayanan Kesehatan Peduduk miskin dipuskesmas
dan jaringannya
Terselenggaranya pelayanan bagi pasien miskin yang dirujuk dari
Puskesmas ke RSUD Kota Bdg.
- Rawat Inap 20.186
Rawat Jalan 66.911
IGD 103.300
1.02.1.02.02.16.02
Pemeliharan dan
pemulihan kesehatan
Terbayarnya jasa pelayanan pasien umum
Tersedianya bahan linen Tersedianya alat
medis cito
- Rawat Inap 33.514
Rawat Jalan 312.412
IGD 76.433
1.02.1.02.02.16.06 Revitalisasi sistem kesehatan
Kegiatan Evaluasi ISO, RSUD menjadi BLUD
-
Penetapan RSUD menjadi BLUD berdasarkan Keputusan Walikota No. 445/Kep.868-RSUD/2010 tanggal 9 Desember 2010
1.02.1.02.02.16.11
Peningkatan pelayanan dan
penanggulangan masalah kesehatan
Pelayanan dan
penanggulangan masalah kesehatan
-
Pelayanan DOTS, Pelayanan AIDS, pelayanan PONEK
1.02.1.02.02.16.13
Kegiatan Penyelenggaraan penyehatan
lingkungan
Alat dan bahan kebersihan Rumah
Sakit
-
COD 53 mg/L
BOD 30 mg/L
TSS 80 mg/L
PH 7,00
1.02.1.02.02.16.14 Monitoring ,evaluasi dan pelaporan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- Laporan Kegiatan 1 tahun kegiatan
1 tahun kegiatan
18
1.02.1.02.02.16.15 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan / DPAL
Terbayar jasa pelayanan pasien umum
-
Rawat Inap 8.221 Rawat Jalan 71.499 IGD 16.517
12 jenis pelayanan medis spesialistik
Rawat Inap 8.221 Rawat Jalan 71.499 IGD 16.517
1.02.1.02.02.16.20
Pelayanan kesehatan penduduk miskin di
puskesmas jaringannya (Lanjutan)
Terbayar jasa pelayanan pasien
miskin
-
Rawat Inap 4.813 Rawat Jalan 17.451 IGD 2.404
12 jenis pelayanan medis spesialistik
Rawat Inap 4.813 Rawat Jalan 17.451 IGD 2.404
1.02.1.02.02.16.28
Pengadaan Alat Kedokteran Bedah
RSUD Kota Bandung (Banprov)
1.02 . 1.02.02 . 21
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
-
80%
1.02 . 1.02.02 . 21 . 01
Pengkajian
pengembangan lingkungan sehat
Meningkatnya
kapasitas pelayanan raw at inap
-
Fasilitas perawatan kesehatan bagi dampak asap rokok
100 bed patient dan
brankar
1.02 . 1.02.02 . 23
PROGRAM STANDARISASI
PELAYANAN KESEHATAN
-
1.02 . 1.02.02 . 23. 07 Akreditasi Rumah Sakit
akreditasi Rumah Sakit - Akreditasi 12 pelayanan
akreditasi 12 pelayanan
akreditasi 12 pelayanan
100
1.02 . 1.02.02 . 26
Program pengadaan, peningkatan sarana dan
prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah
sakit mata
Program pengadaan, peningkatan sarana dan
prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah
sakit mata
19
1.02 . 1.02.02 . 26 . 01 Pembangunan Gedung Rumah
Sakit
Tersedianya sarana dan prasarana
gedung yang memadai
1.02 . 1.02.02 . 26 . 18
Pengadaan alat-alat
kesehatan rumah sakit
Pengadaan alat-alat
kesehatan rumah sakit
- Alat-alat kesehatan rumah
sakit
1.02 . 1.02.02 . 26 . 22
Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit
(dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)
Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit
(dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)
- Peralatan dapur
1.02 . 1.02.02 . 26 . 23 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah
sakit
Pengadaan bahan-bahan logistik rumah
sakit
- Bahan makanan kering pasien dan pegawai bahan bakar gas
1.02 . 1.02.02 . 26 . 27 Pengadaan Alat-alat
Kesehatan (DAK)
Pengadaan Alat-alat
Kesehatan (DAK) - Alat-alat kesehatan rumah
sakit
1.02 . 1.02.02 . 27
PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN
PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT
JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA
PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN
PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT
JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA
-
20
\1.02 . 1.02.02 . 27.01 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit
Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit
-
Belanja 20 Lampu TL 36 W, 10 Lampu TL 18 W, 6 Lampu UV steril, 4 Lampu Halogen, 20 Lampu SL 18 W, 1 rol Kabel 3x2,5, 1 baterai, 10 Trafo 40W, 5 stop kontak 5 lbg,5 stop kontak 4 lbg, 5 stop kontak 3 lbg, 12 steker biasa,1 roll kabel 2x0,75, 34 lampu phototherapy, 1 bh lampu UV,4 bh MCB 1 phasa, 2 bh MCB phasa, 400 ltr solar, 34 unit AC, 12 kl pemeliharaan lift, 17 unit komputer,11 unit printer, 1 ls listrik,1 bh genset, 1 ls pompa2 air bersih, 1 ls mesin cuci
Pemeliharaan Listrik
Pemeliharaan Listrik
100
1.02 . 1.02.02 . 27.17
Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan
rumah sakit
Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan
rumah sakit
-
1 paket pemeliharaan alat kesehatan sebanyak 10 unit alat kesehatan, kalibrasi 1 pkt
Service Lens meter, Direct Opthalmoscope, R.Meter, Slit Lamp, Chart projector, Infant warmer
Service Lens meter, Direct Opthalmoscope, R.Meter, Slit Lamp, Chart projector, Infant warmer
100
21
1.02 . 1.02.03 . 33
Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
Tercapainya
kepuasan pelanggan
79%
Tercapainya
kepuasan pelanggan
1.02 . 1.02.03 . 33 . 01 Pelayanan Sesuai dengan 12 Jenis Pelayanan SPM Rumah Sakit
sesuai indikator SPM
Pelayanan Lancar
Pelayanan Kesehatan untuk masyarakat Kota Bandung
Pelayanan Lancar
100 sesuai indikator SPM
1.02 . 1.02.03 . 33 . 02 Pendukung
Pelayanan
Sesuai dengan9 Jenis Pelayanan
SPM Rumah Sakit
sesuai indikator
SPM
Dukungan terhadap terselenggaranya pelayanan rumah sakit
Dukungan terhadap pelayanan administrasi kantor
Dukungan terhadap terselenggaranya pelayanan rumah sakit
100 sesuai indikator
SPM
22
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN RSUD KOTA BANDUNG
Pengukuran dan Analisis Kinerja
Kinerja Pelayanan pada tahun 2012 berdasarkan Standar Pelayanan Minimal
dengan 15 indikator dan kinerja pelayanan dapat mencapai target. Target dan
pencapaiannya dapat dilihat pada tabel, sebagai berikut:
23
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Kota Bandung
Kota Bandung
No Indikator SPM/Standar
Nasional IKK
TARGET RENSTRA SKPD REALISASI CAPAIAN KINERJA PROYEKSI CATAT
AN ANALI
SIS
TAHUN 2011
TAHUN 2012
TAHUN 2013
TAHUN 2011 TAHUN 2012 TAHUN
2013 TAHUN 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Kemampuan Menangani Live Saving anak dan dewasa
100% -
96% 98% 100% 92% 100% 100% 100%
2 Waktu Tanggap Pelayanan Petugas Instalasi Gawat Darurat maksimal 5 menit
98% -
94% 96% 98% 98% 100% 100% 100%
3 Angka Kejadian Infeksi Nosokomial ≤ 1.5 %
100% -
96% 98% 100% 97% 100% 100% 100%
4 Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium
100% -
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5 Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi
100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
6 Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat
100% -
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
24
7 Kejadian kegagalan pelayanan rontgen
≤2% -
<2% <2% <2% 4.8&% 4,20% <2% <2%
8 Kepuasan Pelanggan 79% -
76% 76% 79% 75,50% 91,51% 79% 80%
9 Jumlah Kunjungan Pasien ke Rumah Sakit (IGD dan Rawat Jalan)
- -
80.000 pasien
80.000 pasien
100.000 pasien
81.676 pasien
81.676 pasien 100.000 pasien
100.000 pasien
10
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin (IGD, Rawat Jalan)
- -
14.000 pasien
14.000 pasien
16.000 pasien
20.013 pasien
19.0397 Pasien 20.000 pasien
20.000 pasien
11 Bed Occupacy Rate (BOR) Rawat Inap
- -
60%-85%
60%-85% 60%-85% 85,68% 95,02% 60%-85%
60%-85%
12 Length of Stay (LOS) Rawat Inap
- -
6-9 hari 6-9 hari 6-9 hari 2,49 hari 2.48 hari 6-9 hari 6-9 hari
13 Turn Over Internal (TOL) - - 1-3 hari 1-3 hari 1-3 hari 0,42 hari 0,14 hari 1-3 hari 1-3 hari
14 Bed Turn Over (BTO) - -
40-50 kali
40-50 kali
40-50 kali
120,15 kali 128.56 kali 40-50 kali
40-50 kali
15 Baku Mutu Limbah Cair 100% - 100% 100% 100% 100% 50% 100% 100%
25
Dari tabel diatas terlihat bahwa kinerja pelayanan beberapa sudah dilaksanakan
sesuai dengan target bahkan untuk pemberian pelayanan kesehatan realisasinya
melebihi target.
Sejak berlakunya sistem rujukan sebagai rujukan pertama menyebabkan pasien terus
meningkat pada pasien rawat jalan sedangkan gedung untuk pasien rawat jalan
kurang memadai sehingga dapat memberi rasa tidak nyaman pada pasien.
Hal-hal tersebut diatas dapat teratasi apabila rumah sakit memiliki sarana dan
prasarana yang memadai sesuai dengan jumlah pasien yang terus meningkat.
Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan beberapa hal yang dilaksanakan
untuk tercapainya Misi RSUD Kota Bandung, yaitu :
Misi 1 : Menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna dan prima yang
berorientasi pada pelanggan.
Pencapaian kinerja pada misi satu didukung oleh :
I. Program Pengembangan Lingkungan Sehat dengan Kegiatan Pengkajian
Pengembangan Lingkungan Sehat. Kegiatan tersebut adalah dukungan
dari pemerintah pusat berupa pemberian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau. Oleh RSUD Kota Bandung anggaran tersebut dialokasikan
untuk pembelian alat-alat kesehatan yang digunakan untuk mendukung
terhadap pengobatan akibat dampak asap rokok. Alat-alat kesehatan
tersebut adalah :
Bed Patient 34 bh
Bedside monitor 2 bh
infus Pump I 2 unit
Infus Pump II 3 unit
Syringe Pump 2 unit
II. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah
Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata. Kegiatan
Pengadaan Alat-alat Kesehatan, dalam kegiatan tersebut anggaran
dialokasikan untuk pembelian alat kesehatan sebagai berikut :
26
Blood analyzer 1 unit
Imunologi anayzer 1 unit
Hematologi Analyzer 5 dif 1 unit
X-ray Digital Fluoroscopy 1 unit
Computed radiography 1 unit
Bed side Monitor 2 unit
Automated Blood Coagulation Analyzer 1 unit
Sectio Cessaria set 1 unit
Tonsilectomie set 1 unit
Hemohoidectomie set 1 unit
Hernia Appendictomie set 2 unit, Infus Pump 2 unit
III. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD). Kegiatan Pelayanan, alokasi anggaran digunakan untuk
pengadaan obat, bahan habis pakai, pengadaan makanan dan minuman
bagi pasien, pemeliharaan alat-alat kesehatan.
IV. Program . Kegiatan. Anggaran yang bersumber dari Tugas Pembantuan
(APBN) yang dialokasikan untuk pembelian alat-alat CSSD, diantaranya:
Washer Disinfector 1 unit
Steam Sterilizer 2 unit
Adjustable Perforated Shelving 1 unit
Misi 2 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki
Melalui Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan Kegiatan
Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dan Pemberian Beasiswa untuk PNS Kab/Kota
Program S1 (Banprov) mendukung misi 2.
27
Tabel 2.2.1
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2012 RSUD Kota Bandung
N0 Kegiatan Diklat Jumlah Peserta
1 Rakernas Promosi Kesehatan
1 dr. Taat Tagore Diah Rangkuti,MKKK
2 BimtekEtika, Disiplin Dan
HukumKesehatan
1 Ni wayanAsih, S.Kep,Ns
3 Seminar/Workshop Farmasi “
Implementasifarmasiklinikpasienginjal”
1 R. YuliaRahmawati, S.Si,Apt
4 PenyegaranPetugasProteksiRadiasi 1 Ahdifaiz
5 PelatihanDasarKeperawatan Intensive 1 1. Mira
2. Suherni 6 Bimtekpengadaanbarang /jasa 2 1. TetiHerawati, SKM
2. LinaHerlina, Amd.kesling 7 Seminar Febrisdandiskusi Panel IDI
Jabar 3 1. dr.Hj.R.SitiRochmah, MARS
2. dr.SallyHartiawati 3. dr.RetnaWulanWalipah
8 Seminar Sharing Expreience JCI RS 1 Drs. DadanSupriatna, M.Kes
9 ManajemenBangsalKeperawatan/MPKP
2 1. Uun K 2. EnungRohilah
10 BimtekPenyusunanSistemAkuntansid
anpelaporanKeuangan RS BLUD 3 1. Maya Ulfah, SE
2. EryaMardona, SE
3. Herawati, S.Sos 11 Pelatihan Short course food service
1 Rani Feriani, SKM
GELS (dokter) 2 dr. Ganjar
dr. Tika M 12 ACLS 2 dr.SriCahyati
dr. HennyIndriani
13 PelatihanStandarAkreditasibaruRekamMedik
1 EliaAnusuci, Amd,PK
14 Seminar ManjemenPascaBedah 5 1. MegahIdawati, S.Kep,Ns
2. CecepWahyu,SKM 3. Ina Kurniasih,AMK
4. Retno 5. Budi S 6. Sri Suhastuti,AMK
15 Workshop StandarAkreditasiBaru RS 4 1. dr. HennyChaerani, MARS 2. dr. Mulyadi, Sp.Ortho 3. dr. RestuKemala, M.Kes
4. Drs. DadanSupriatna, M.Kes 16 SimposiumInternasionalLaboratorium 1 ShintaDewiKurnia
28
17 TemuIlmiahFarmasimanajementerkini
danperanbaruapoteker 1 Sufyan P, S.Farm
18 BimtekPerjalananDinas 2 1. PepiHelimini, S.Sos 2. EryaMardona, SE 3. Maya Ulfa, SE
19 Workshop
FarmasiPeranFarmasiKlinikPdPasien ICU
1 Dra Juliana Singggolarng, Apt
20 Workshop Arsada; Hub Perseptie Dan PraktikanDlmMeningkatanMutuPelayanan
1 Sri Rahayu, S.kep
21 Workshop StandarAkreditasiBaru (Arsada)
3 1. Ni WayanAsih,S.Kep,Ns 2. Ida Judaedah, S.Kep,Ns 3. LiaDelia,S.Kep,Ns
22 Workshop PME dan Six Sigma 1 NurlianaSitanggang, SST
23 Seminar “Recent Update In
Orthodontic From Children To Audit” 1 drg.H.Mulyadi Sp.Ortho
24 Workshop Paliative Care 1 AsepHendriana, S.Kep,Ns
25 Magang Bank Darah 1 drTatiSutarti, Sp.PK,MM
26 Seminar StafMedis 1 dr. Sri Mulyati
27 Workshop/lokakaryaLaboratoriumPatologiKlinik
2 OomKomalawai
Catur J 28 RakernasArsada 1 dr. Taat Tagore D. Rangkuti,MKKK
29 Studi Banding/
BimbinganttgHemodialisa di RSUD
Majalaya
6 1. drg.HennyChaerani,MARS 2. dr.RestuKemala, M.Kes
3. ImasEenSumiati 4. TetiDiniApriani, SKM 5. Sri Rahayu, S,Kep 6. EryaMardona, SE
30 Seminar dan Workshop StandarAkreditasiBaru
2 1. Dr.Hj.R.SitiRochmah, MARS 2. Dr. Niken Tri Utami, MARS
31 Workshop StandarAkreditasiBaru/JCI
Farmasi
1 Dra. Dinar Kadarwati,Apt.MM
32 TemuIlmiahRadiologi 2 1. Angry
2. Ahmad Maghfury 33 SimposiumMaslahHemostastispadaPe
rempuan 1 Dr.Hj.R.SitiRochmah, MARS
34 SimposiumImunisasi IDAI Ke-3 1 dr.Hj. DewiPurnama, Sp.A,M.Kes
29
35 Bimtek Pengadaan Barang /Jasa
(Perpres 54/2010)
3 1. Pepi Helmini, S.Sos
2. Maya Ulfah, SE 3. Erya Mardona, SE
36 Seminar Komite Medik (Kewenangan Klinik)
2 1. drg. Mulyadi,S.Sos 2. dr.Restu Kemala, M.Kes
37 Pelatihan CI Keperawatan 4 1. Ade Sholikon, AMK 2. Lena Helena, AMK 3. Laela Hasanah, AMK 4. Fitrisiana, AMK
38 Pembekalan dan Ujian Pengadaan
Barang/Jasa
4 1. Ni Wayan Asih, S.Kep,Ns
2. Imas Een Sumiati 3. R.Yulia Rahmawati,S.Si, Apt. 4. Asep Hendriana, S.Kep,Ns
39 Workshop Wound Care dan WorkShop Minor Surgery
2 1. dr. Ganjar Simakerti 2. dr. Sri Mulyati
40 Workshop Farmasi Klinik 1 Supyan P S.Far, Apt.
41 Kursus COMET 1 dr. Iis Widiayati
42 Lokakarya Perpajakan 2 1. Maya Ulfah,SE 2. Erya Mardona,SE
43 Bimtek Manjemen Rekrut Pegawai PPK-BLUD
3 1. Direktur 2. Pepi Helmini, S.Sos 3. Ni Wayan Asih,S,Kep.Ners
44 Simposium Hematologi Oncologi 1 Dr.Hj.R.Siti Rochmah,MARS
45 Pertemuan Forum Keperawatan Arsada Jabar
1 Ni Wayan Asih, S,Kep,Ners
46 Pertemuan WHO HPH Autumn School 1 Haris Samsudin, S.Kep
47 Seminar Peran Perpustakaan Khusus 2 1. Asep Hendriana, S.Kep.Ns 2. Irfan Ramadhan
48 PelatihanKamarBedahdan TOT kamarBedah
3 1. M. Zamroni, S.Kep 2. DadangMustopa, AMK
3. Nurvita, AMK 49 Seminar Laboratorium 2 1. Tina
2. Soffie
50 BimtekPengadaanBarang/jasa danujian
4 1. Ade Hafil , SAP 2. Susi Sustinah, Amd 3. AsepHendriana, S.Kep,Ns 4. TetiDiniApriani, SKM
51 Workshop ICU “:Ventilator Mekanik” 2 1. Mira 2. Suherni
52 Bimtek LPSE 2 1. ImasEen S 2. dr. Supratman
53 Pelatihan Manajemen Laundry RS 1 dr.Hj.restu Kemala,M.Kes
54 Pertemuan/Simposium IPAI 1 H. Tata Juarta,SKM
55 Pelatihan BTCLS Plus 1 H. Andri K, Amd.Kep
56 Workshop PI 8 Dokter 3 Perawat 5
57 Kursus ACLS 2 1. dr. Ummi Muthiah
30
2. dr. Retnawulan Walipah
58 Pertemuan Arsada “ Perumusan StandarAkreditasi versi 2012”
4 1. Ni Wayan Asih S.Kep,Ners 2. Megah Idawati, S.Kep,Ners
3. Ida Judaedah,S,Kep,Ners 4. Hj.Lia Delia, S.Kep,Ners
59 Kursus Bahasa Sunda 1 dr. Taat Tgore D. Rangkuti,MKKK
60 PelatihanKamarBedahdan TOT kamarBedah
3 1. M. Zamroni, S.Kep 2. DadangMustopa, AMK 3. Nurvita, AMK
61 Seminar Laboratorium 2 1. Tina 2. Soffie
62 BimtekPengadaanBarang/jasa danujian
4 1. Ade Hafil , SAP 2. Susi Sustinah, Amd
3. AsepHendriana, S.Kep,Ns 4. TetiDiniApriani, SKM
63 Workshop ICU “:Ventilator Mekanik” 2 1. Mira 2. Suherni
64 Bimtek LPSE 2 1. ImasEen S 2. dr. Supratman
65 Pelatihan Manajemen Laundry RS 1 dr.Hj.restu Kemala,M.Kes
66 Pertemuan/Simposium IPAI 1 H. Tata Juarta,SKM
67 Pelatihan BTCLS Plus 1 H. Andri K, Amd.Kep 68 Workshop PI 8 Dokter 3
Perawat 5
69 Kursus ACLS 2 1. dr. Ummi Muthiah 2. dr. Retnawulan Walipah
70 Pertemuan Arsada “ Perumusan StandarAkreditasi versi 2012”
4 1. Ni Wayan Asih S.Kep,Ners 2. Megah Idawati, S.Kep,Ners 3. Ida Judaedah,S,Kep,Ners 4. Hj.Lia Delia, S.Kep,Ners
71 Kursus Bahasa Sunda 1 dr. Taat Tgore D. Rangkuti,MKKK
31
Misi 3 : Meningkatkan Kerjasama yang harmonis dengan pihak ketiga
Kerja sama RSUD Kota Bandung dengan pihak ketiga dalam bidang pelayanan
kesehatan, sebagaimana tabel di bawah ini :
Tabel 2.2.2 Kerjasama RSUD Kota Bandung dan Pihak Ketiga
NO
NAMA SURAT PERJANJIAN/KESEPAKATANKERJASAMA (MoU)
BIDANG/
BADAN OBJEK
HUKUM NOMOR TAHUN PERIHAL KERJASAMA
1 PT. Indoneptune Net. Man.
007/002.A-RSUD/2012 2012
Pemberian Pelayanan Kesehatan
Bagi Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Kesehatan
056/01/Dir/Up/1/2012
2 CV. Sandang Sari 007/2106-RSUD/2011
2011 Pemberian Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Pelayanan Kesehatan
01/55/II/2012
3 PT. Isdaka Mitra PKS/PT.IM/075/XII/2011
2012 Pemberian Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Pelayanan Kesehatan
007/117-RSUD/2012
4 PT. Silver Kris 007/848.A-RSUD/2012 2012 Pemberian Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Pelayanan Kesehatan
5 PO. Bandung Express
007/1788-RSUD/2011 2011
Pemberian Pelayanan Kesehatan
Bagi Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Pelayanan Kesehatan 132/BE/XI/2011
6 PT. Dwipapuri Asri 007/667-RSUD/2011
2011 Pemberian Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan
Pelayanan Kesehatan
SJAN/I/DPA/V/2011
7 PT. Nayaka Era Husada
007/947.A-RSUD/2011 2011
Pemberian Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Pelayanan Kesehatan
PKS/001/022012
8 PT. Arhta Buana Husada
007/004.A-RSUD/2012
2012 Pemberian Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan
Pelayanan Kesehatan 02/PPK II/RS/ABH/I/2012
9 PT. Medika Pratama
007/2191-RSUD/2011 2012
Pemberian Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Pelayanan Kesehatan
001/MP-JPK/PKS/I/12
10 PT. Frigia Air
Conditioning
007/849.A-RSUD/2012 2012
Pemberian Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Pelayanan Kesehatan 001/F/PKS/V/2012
11 PT. Cahaya Medika Healthcare
033/IKS/JPK/CMH.BDG/II/
2012 2012
Pemberian Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Pelayanan Kesehatan 007/366-RSUD/2012
32
NO
NAMA SURAT PERJANJIAN/KESEPAKATANKERJASAMA (MoU)
BIDANG/
BADAN OBJEK
HUKUM NOMOR TAHUN PERIHAL KERJASAMA
12 PT. Polyfin Canggih
007/001.A-RSUD/2012 2012
Pemberian Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Pelayanan Kesehatan
001/PKM-RS/I/2012
13 PT. Jamsostek
(Persero)
007/2196-RSUD/2012 2012
Pemberian Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Pelayanan Kesehatan
PER/038/012012
14 PT. Pemintalan
Kasta Timbul
007/005.A-RSUD/2012 2012
Pemberian Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan
Pelayanan Kesehatan
02/POL.PTKT/2012
15 PT. Multi Rezekitama
007/020-RSUD/2012 2012
Pemberian Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Pelayanan Kesehatan
001/MR/SK/I/12
16 Lab. Klinik
Pramita
007/008-RSUD/2011
2011
Pemberian Pelayanan Kesehatan
Bagi Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Pelayanan Kesehatan 02/PKS/D2/P.3/II/2010
17 PT. Bank bjb Cab. Suci
430/Sci-Psu/2011 2011 Keuangan
007/1284.A-RSUD/2011
18 Dinas Kesehatan Kab. Bandung
2012 Pemberian Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta GAKINDA
Jamkesmas 007/219-RSUD/2012
19 Dinas Kesehatan
Kota Bandung 2012
Pemberian Pelayanan Kesehatan
Bagi Peserta JAMKESMAS Jamkesmas
20 PT. Inhealth 2011
Pemberian Pelayanan Kesehatan
Bagi Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Pelayanan Kesehatan
21 PT. Askes (Persero)
Pemberian Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Pelayanan Kesehatan
22 PD. Mitra Usaha 2012 Pemberian Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Pelayanan Kesehatan
23 PT. Kereta Api
Indonesia (KAI) 2012
Pemberian Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Pelayanan Kesehatan
24 CV. Sungai Indah
Textil 007/670.A-RSUD/2012 2012
Pemberian Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Pelayanan Kesehatan
25 PT. Bintang Agung 007/851-RSUD/2012
2012 Pemberian Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Pelayanan Kesehatan 021/Dir/BA/IV/2012
33
NO
NAMA SURAT PERJANJIAN/KESEPAKATANKERJASAMA (MoU)
BIDANG/
BADAN OBJEK
HUKUM NOMOR TAHUN PERIHAL KERJASAMA
26 PT. Bisnis Halodokter
007/780-RSUD/2012 2012 Pemberian Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Pelayanan Kesehatan
Misi 4 : Menciptakan Mengupayakan perlindungan hukum bagi sumber daya
manusia
Untuk mendukung misi 4, RSUD Kota Bandung membuat Standar Pelayanan
Minimal dan Protap dalam menjalankan kegiatannya.
Misi 5 : Menciptakan dan Mengembangkan Lingkungan Yang Sehat
Program Pengembangan Lingkungan Sehat dengan Kegiatan Pengkajian
Pengembangan Lingkungan Sehat. Kegiatan tersebut sebagai dukungan Rumah
Sakit untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat dengan menyediakan
alat-alat kesehatan untuk membantu dalam pengobatan pasien yang terkena
dampak asap rokok.
Misi 6 : Meningkatkan Program-Program Yang Menunjang Bandung Sehat
Untuk mendukung Program-program Pemerintah Kota Bandung untuk
menjadikan Bandung Sehat yaitu :
1. Menyediakan informasi berupa rambu-rambu untuk pelarangan merokok
terutama di lingkungan rumah sakit
2. Memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang dibiayai oleh
Pemerintah Kota Bandung yang telah memiliki Surat Keterangan Miskin dari
aparat terkait.
3. Melalui beasiswa pendidikan bagi pegawai paramedis RSUD Kota Bandung
dan memberikan kesempatan pada 3 (tiga) orang pegawai wanita dan 1 (satu)
orang pegawai pria. Melalui kegiatan ini menjadi dukungan RSUD Kota
Bandung dalam penyetaraan gender dan peningkatan kualitas pelayanan
kesehatan.
34
2.3 ISU–ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUPOKSI RSUD KOTA
BANDUNG
Masalah kesehatan masih merupakan salah satu bidang fokus perhatian
masalah pembangunan pemerintah dan merupakan salah satu urusan wajib yang
harus dilaksanakan pemerintah daerah.
Untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan yang prima diperlukan
sarana, prasarana yang mumpuni dan sumber daya manusia yang memiliki
kompetensi dan loyalitas terhadap perkembangan kemajuan rumah sakit.
RSUD kota Bandung sebagai sarana pelayanan kesehatan memiliki peran
stategis, oleh karena merupakan satu-satunya rumah sakit umum milik pemerintah
Kota Bandung menjadi tumpuan masyarakat Kota Bandung terutama bagi
masyarakat di wilayah Bandung Timur sejalan dengan percepatan pengembangan
kawasan ini.
Dengan jumlah pasien yang terus meningkat setiap tahunnya RSUD Kota
Bandung terus berusaha membenahi dengan cara membangun sarana yang
diperlukan oleh masyarakat dengan melengkapi peralatan kesehatan dan
pendukungnya. Akan tetapi dengan luas lahan yang sangat terbatasa menjadikan
pembangunan sarana hanya memanfaatkan lahan yang tersedia bahkan
mengorbankan beberapa gedung untuk membangun sarana yang lebih tepat.
Dengan jumlah pasien yang terus meningkat mengakibatkan kenyamanan bagi
pasien maupun pegawai terganggu sebenarnya hal ini dapat diselesaikan apabila
RSUD Kota Bandung mendapat kesempatan untuk merelokasi ke tempat yang layak
dan sesuai dengan kebutuhan pasien dan kenyamanan bekerja bagi pegawai di
RSUD Kota BAndung
Jumlah pasien yang terus meningkat selain sarana gedung yang memadai
diperlukan juga sumber daya dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan
agar supaya pasien masyarakat Kota Bandung dan yang sudah bekerja sama dengan
RSUD Kota Bandung dapat dilayani dengan hanya mendatangi RSUD Kota Bandung
pasien sudah mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan atau dapat
dikatakan place for healthy dengan biaya yang terjangkau mendapat pelayanan
35
kesehatan yang memadai, sesuai dengan visi RSUD Kota Bandung ”Menjadi Rumah
Sakit Rujukan Terbaik dan Terjangkau bagi Masyarakat Kota Bandung”.
Solusi untuk mengatasi masalah tersebut diatas adalah dengan :
1. Melakukan Relokasi sehingga kebutuhan ruangan serta luuas bangunan yang
sesuai standar dapat direncanakan dengan baik.
2. Sumber Daya Manusia yang kompeten untuk mendukung pencapaian kinerja
pelayanan kesehatan menjadi lebih baik.
3. Peningkatan Kelas dari Tipe C menjadi Tipe B
4. Anggaran yang dialokasikan sesuai dengan standar Pelayanan Minimal (SPM)
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Pada rancangan awal RKPD RSUD Kota Bandung dalam usaha untuk
meningkatkan kinerjanya merencanakan 8 (delapan) Program dan 15 (lima belas)
Kegiatan yang dibiayai oleh APBD dan 1 (satu) Program dan 2 (dua) Kegiatan yang
dibiayai oleh BLUD.
Anggaran yang diperlukan pada rencana awal oleh RSUD Kota Bandung
adalah sebesar Rp. 31.122.095.642,- (tiga puluh satu milyar seratus dua puluh dua
juta sembilan puluh lima ribu enam ratus empat puluh dua rupiah). Setelah
ditetapkan pagu untuk RSUD Kota Bandung sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh
lima milyar) sehingga rencana kerja tahun 2014 mengalami perubahan yang terdiri
dari 7 (tujuh) Program dan 9 (sembilan) Kegiatan sedangkan untuk anggaran yang
bersumber dari BLUD tidak berubah.
Anggaran tersebut diatas terbagi untuk Program Prioritas sebesar
Rp. 23.573.150.000,- dan Program Non Prioritas sebesar Rp. 1.426.850.000,-. Untuk lebih
jelas pembagian jumlah anggaran dapat di lihat pada tabel berikut ini :
36
Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2014
Kota Bandung
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/Kegiat
an Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
pagu Indikatif (Rp.000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Kebutuhan Dana
(Rp.000)
I
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
RSUD Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tersedianya perlengkapan dan jasa administrasi perkantoran
1.328.000.000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
RSUD
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan RSUD Kota Bandung
Tersedianya perlengkapan dan jasa administrasi perkantoran
1.328.000.000
1 Kegiatan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
100%
500.000.000 Kegiatan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
100%
500.000.000
2
Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran
Tersedianya bidan PTT dan dokter PTT
1 tahun
828.000.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran
Tersedianya jasa tenaga Bidan PTT
1 tahun
828.000.000
II Program Peningkatan Disiplin Aparatur
peningkatan Disiplin Aparatur
0% 251.300.000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
peningkatan Disiplin Aparatur
0% 251.300.000
1
Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu
100%
251.300.000 Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu
100%
251.300.000
37
III
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Presentase sumber daya aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya
100% 850.000.000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur RSUD Kota Bandung
Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur RSUD Kota Bandung
600.000.000
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Presentase jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
100% 600.000.000 Pendidikan dan Pelatihan Formal
600.000.000 70% dari total jumlah pegawai
600.000.000
2 Pembinaan Kinerja Aparatur
Presentase jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan
100% 250.000.000 Pembinaan Kinerja Aparatur Presentase jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan
100% 250.000.000
IV Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Cakupan Ketersedian obat dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan
100% 1.000.000.000 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Cakupan Ketersedian obat dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan
5 jenis 2.020.000.000
1
Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan
100% 1.000.000.000 Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan
1.000.000.000
V
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Tingkat Promosi Kesehatan Rumah Sakit
Tingkat Promosi Kesehatan Rumah Sakit
50.000.000 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Tingkat Promosi Kesehatan Rumah Sakit
Tingkat Promosi
Kesehatan Rumah Sakit
50.000.000
1
Kegiatan Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
Terlaksananya penyuluhan kesehatn pada pengunjung rumah sakit
100% 50.000.000 Kegiatan Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
Terlaksananya penyuluhan kesehatn pada pengunjung rumah sakit
100% 50.000.000
38
VI
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan akibat dampak asap rokok
100% 1.346.000.000 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan akibat dampak asap rokok
100% 1.346.000.000
1
Kegiatan peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok
Tersedianya alat-alat kedokteran/kesehatan sesuai kebutuhan
Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan
1.346.000.000
Kegiatan peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok
Tersedianya alat-alat kedokteran/kesehatan sesuai kebutuhan
Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan
1.346.000.000
VII
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan
75% 100.000.000 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Kesiapan akreditasi versi 2012
75% 100.000.000
1 Kegiatan Akreditasi Rumah Sakit
Rumah Sakit terakreditasi versi 2012
Tk . Madya
100.000.000 Kegiatan Akreditasi Rumah Sakit
Rumah Sakit terakreditasi versi 2012
Tk . Madya
100.000.000
VIII
Program Pengadaan dan Peningkatan sarana dan prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
Cakupan ketersediaan sarana prasarana
rumah sakit yang memadai
100% 21.442.300.000
Program Pengadaan dan Peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
Tersedianya Gedung Rumah Sakit dan Alat-alat kesehatan yang memadai
100% 21.442.300.000
1 Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit
Tersedianya bangunan baru rumah sakit sesuai persyaratan kelas rumah sakit
2 paket
3.426.400.000 Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit
Tersedianya bangunan baru rumah sakit sesuai persyaratan kelas rumah sakit
2 paket
3.426.400.000
39
2 Kegiatan Pembangunan gudang obat
Tersedianya bangunan gudang obat yang memadai
1 paket
1.513.200.000 Kegiatan Pembangunan gudang obat
Tersedianya bangunan gudang obat yang memadai
1 paket
1.513.200.000
3 Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan
Tersedianya peralatan kesehatan sesuai kebutuhan
100%
16.502.700.000 Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan
Tersedianya peralatan kesehatan sesuai kebutuhan
100%
16.502.700.000
IX
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD
Tercapainya Kepuasan Pelanggan
79% 40.000.000.000 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD
Tercapainya Kepuasan Pelanggan
79% 40.000.000.000
1 Kegiatan Pelayanan Jumlah kunjungan pasien ke RS
Peningkatan kunjungan (3%)
40.000.000.000 Kegiatan Pelayanan
Jumlah kunjungan pasien ke RS
Peningkatan kunjungan (3%)
40.000.000.000
Jumlah APBD 26.367.600.000 26.367.600.000
Jumlah BLUD 40.000.000.000 40.000.000.000
TOTAL APBD+BLUD
66.367.600.000 66.367.600.000
40
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Usulan Program dan Kegiatan yang dalam Rencana Kerja 2014 hanya
merencanakan program dan kegiatan yang diperlukan oleh RSUD Kota Bandung
yang di sampaikan dalam Musrenbang Kota Bandung. RSUD Kota Bandung tidak
mengkoordinir Program dan Kegiatan dari kegiatan masyarakat.
Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja RSUD Kota Bandung
disampaikan dalam tabel di bawah ini :
Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2014 Kota Bandung
Nama SKPD : Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
RSUD
Kota Bandung
Cakupan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Tersedianya
perlengkapan dan jasa administrasi
perkantoran
1 Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan perkantoran
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
100%
2
Kegiatan penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi
Perkantoran/Teknis Perkantoran
Tersedianya bidan PTT dan dokter PTT
1 tahun
II Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
peningkatan Disiplin
Aparatur 0%
1 Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu
100%
III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Presentase sumber daya aparatur memiliki
kompetensi sesuai bidangnya
100%
1 Presentase sumber daya
aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya
100%
Presentase jumlah
pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
100%
2 Presentase jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan
dan pelatihan
100% Presentase jumlah pegawai yang mengikuti
pembinaan
100%
IV Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Cakupan Ketersedian obat dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan
100%
1 Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan
100%
V Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Tingkat Promosi Kesehatan Rumah Sakit
Tingkat Promosi Kesehatan Rumah Sakit
1 Kegiatan Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
Terlaksananya penyuluhan kesehatn pada pengunjung rumah sakit
100%
VI Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan akibat dampak asap rokok
100%
1 Kegiatan peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan
Tersedianya alat-alat kedokteran/kesehatan sesuai kebutuhan
Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan
41
kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok
VII Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan
75%
1 Kegiatan Akreditasi Rumah Sakit Rumah Sakit terakreditasi versi 2012
Tk . Madya
VIII
Program Pengadaan dan Peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
Cakupan ketersediaan sarana prasarana rumah sakit yang memadai
100%
1 Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Tersedianya bangunan baru rumah sakit sesuai persyaratan kelas rumah sakit
2 paket
2 Kegiatan Pembangunan gudang obat Tersedianya bangunan gudang obat yang memadai
1 paket
3 Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Tersedianya peralatan kesehatan sesuai kebutuhan
100%
IX PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD
Tercapainya Kepuasan Pelanggan
79%
1 Kegiatan Pelayanan Jumlah kunjungan pasien ke RS Peningkatan kunjungan (3%)
42
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Dalam era millennium saat ini, program unggulan Millenium Development
Goals (MDGs) menjadi tema pokok pembangunan nasional. Khususnya dalam
bidang kesehatan, program MDGs, mempunyai sasaran tertentu, yang bertujuan
untuk mempercepat laju pertumbuhan dan pencapaian pembangunan derajat
kesehatan masyarakat.
Sasaran umum terjabarkan dalam program MDGs, meliputi delapan tujuan, yaitu :
1. Memberantas kelaparan dan kemiskinan yang ekstrim
2. Memperoleh pendidikan dasar
3. Mempromosikan persamaan gender dan pemberdayaan perempuan
4. Mengurangi jumlah kematian anak
5. Menigkatkan kesehatan maternal (kesehatan ibu)
6. Memerangi infeksi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya
7. Menjamin kelangsungan lingkungan hidup
8. Mengembangkan kerjasama global untuk pembangunan
Kemudian delapan sasaran umum itu, dikembangkan melalui program Ditjen
Bina Kesmas, Kementrian Kesehatan RI, dengan lima tambahan sasaran utama MDGS,
yakni :
a. Meningkatkan cakupan antenatal
b. Meningkatkan cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.
c. Meningkatkan cakupan neonatal
43
d. Meningkatkan prevalensi kurang gizi pada balita
e. Meningkatkan tingkat kunjungan penduduk miskin ke puskesmas.
Sejalan dengan target pencapaian program MDGs khususnya dalam bidang
kesehatan, RSUD Kota Bandung telah melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya
sebagai
berikut :
1. Mengurangi jumlah kematian anak, dengan memberikan pelayanan :
- Pelayanan Klinik Anak
- Pelayanan Perinatal Resiko Tinggi
- Pelayanan Perinatologi
- Pelayanan Perawatan Anak
- Pelayanan ICU/NICU.
2. Meningkatkan kesehatan maternal (kesehatan ibu), dengan memberikan
pelayanan:
- Pelayanan Poliklinik Kebidanan
- Pelayanan KB (Keluarga Berencana)
- Program PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif)
- Program Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi
- Program Perawatan Nifas
- Program Pelayanan ICU.
3. Memerangi infeksi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya, dengan
memberikan pelayanan :
- Pelayanan VCT ( Voluntary Conseling Testing)
44
- Pelayanan CST ( Care Support Treatment)
- Pelayanan IMS (Infeksi Menular Sexual)
- Pelayanan PMTCT
- Pelayanan ARV
- Pelayanan DOT’S (TBC)
4. Meningkatkan cakupan antenatal (Poliklinik Kebidanan)
5. Meningkatkan cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih
(Persalinan dengan tenaga kerja Bidan dan dr. Obgyn)
6. Meningkatkan cakupan neonatal ( (Poliklinik Anak)
7. Meningklatkan prevalensi kurang gizi pada balita (Konsultasi gizi)
8. Meningkatkan tingkat kunjungan penduduk miskin ke Puskesmas/Rumah
Sakit(Meliputi semua pelayanan (IGD, Rawat Jalan, Rawat Inap, OK, ICU dll).
3.2 Tujuan dan sasaran Renja RSUD Kota Bandung
Tujuan 1 :
Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Rujukan yang bermutu tinggi kepada
masyarakat
Sasaran :
1. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat umum;
3. Meningkatnya Kualitas pelayanan Rumah Sakit;
4. Meningkatnya kualitas pelayanan obat dan perbekalan kesehatan yang
mudah dan terjangkau.
Tujuan 2 :
45
Terwujudnya Masyarakat Sehat Melalui Sarana dan Prasarana Yang Memadai
Sasaran :
1. Meningkatnya pengembangan, dan pembangunan Sarana dan Prasarana yang
memadai;
2. Meningkatnya pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit;
3. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Rumah Sakit.
Tujuan 3 :
Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Profesional dan berimtaq
Sasaran :
Meningkatnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia
Tujuan 4 :
Terwujudnya Standar Pelayanan Rumah Sakit
Sasaran :
1. Meningkatnya Pelaksanaan SPM Rumah Sakit;
Meningkatnya Pelaksanaan Akreditasi Rumah Sakit
3.3 Program dan Kegiatan
Rencana Kerja RSUD Kota Bandung tahun 2014 dijabarkan kedalam rencana
Program dan kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahdan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
sebagai berikut :
46
Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung Tahun 2014
dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Kota Bandung
Nama SKPD : Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.02.1.02.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan RSUD Kota Bandung
RSUD Kota Bandung
Tersedianya perlengkapan dan jasa administrasi perkantoran
1.328.000.000
APBD
Tersedianya perlengkapan dan jasa administrasi perkantoran
1.570.800.000
1.02.1.02.02.01.13 Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan perkantoran
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
1 paket
500.000.000 1 paket 660.000.000
1.02.1.02.02.01.19
Kegiatan penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran
Tersedianya Jasa Tenaga Bidan PTT
bidan PTT dan dokter PTT
828.000.000
bidan PTT dan dokter PTT
910.800.000
47
1.02.02.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Peningkatan Disiplin Aparatur
0% 251.300.000 APBD 0% 276.430.000
1.02.02.03.05 Kegiatan Pengadaan
Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
100% 251.300.000 100% 276.430.000
1.02.1.02.02.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur RSUD Kota Bandung
Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur RSUD Kota Bandung
850.000.000 APBD
Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur RSUD Kota Bandung
660.000.000
1.02.1.02.02.05.01 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
Presentase jumlah pega wai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
100% 600.000.000
100% 750.000.000
1.02.1.02.02.05.02 Pembinaan Kinerja Aparatur Presentase jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan
100% 250.000.000 0 0
1.02.1.02.02.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Tersedianya Obat dan Perbekalan Kesehatan
100% 1.000.000.000 APBD
100% obat dan bhp farmasi untuk pasien miskin terpenuhi
2.500.000.000
1.02.1.02.02.15.01 Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan sesuai
kebutuhan
100% 1.000.000.000
100% 2.500.000.000
1.02.1.02.02.19
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Tingkat Promosi Kesehatan Rumah Sakit
100% 50.000.000
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Tingkat Promosi Kesehatan Rumah Sakit
Tingkat Promosi
Kesehatan Rumah Sakit
1.02.1.02.02.19.02
Kegiatan Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
Terlaksananya penyuluhan kesehatn pada pengunjung rumah sakit
100% 50.000.000
Kegiatan Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
Terlaksananya penyuluhan kesehatn pada pengunjung rumah sakit
100%
48
1.02.1.02.02.21
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan akibat dampak asap rokok
100% 1.346.000.000
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan akibat dampak asap rokok
100%
1.02.1.02.02.21.06
Kegiatan peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak
asap rokok
Tersedianya alat-alat kedokteran/kesehatan sesuai kebutuhan
Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan
1.346.000.000
Kegiatan peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan
kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok
Tersedianya alat-alat kedokteran/kesehatan sesuai kebutuhan
Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan
1.02.02.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Peningkatan Akreditasi Rumah Sakit
75% 100.000.000 APBD 100%
1.02.02.23.07 Kegiatan Akreditasi Rumah Sakit
Akreditasi Rumah Sakit
12 Pelayanan 100.000.000
12 Pelayanan 110.000.000
49
1.02.1.02.02.26
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
Tersedianya bangunan gedung rumah sakit dan alat kesehatan
20.953.150.000 APBD
1.02.1.02.02.26.01 Kegiatan Pembangunan Gedung Rumah Sakit
Tersedianya bangunan baru rumah sakit sesuai persyaratan kelas rumah sakit
2 paket 3.426.400.000
Tersedianya ruangan yang memadai
3.426.400.000
1.02.1.02.02.26.03 Pembangunan gudang obat/apotik
Tersedianya bangunan baru rumah sakit sesuai persyaratan kelas rumah sakit
1 paket 1.513.200.000
1.02.1.02.02.26.18 Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit
Tersedianya peralatan kesehatan sesuai kebutuhan
100% 16.502.700.000 APBD
Tersedianya alat-alat kesehatan yang memadai
25.000.000.000
1.02.1.02.03.33
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
Tercapainya kepuasan pelanggan
100% 40.000.000.000 BLUD
100% 44.000.000.000
1.02.1.02.03.33.01 Pelayanan Cakupan Pelayanan RS
Peningkatan kunjungan (3%)
40.000.000.000
Peningkatan kunjungan (3%)
44.000.000.000
50
Dalam Rencana Kerja Tahun 2014 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk
mendukung terhadap Misi RSUD Kota BAndung dan Program Pemerintah Kota Bandung.
I. Program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit
paru-paru/rumah sakit mata dan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan
Layanan Umum Daerah untuk mendukung pada Misi 1 : yaitu Menyelenggarakan
kesehatan paripurna dan prima yang berorientasi kepada pelanggan.
II. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Program Peningkatan Disiplin
Aparatur, Program Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk mendukung pencapaian
kinerja misi yaitu Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang
dimiliki. Program tersebut mendukung pada Program Pemerintah Kota Bandung yaitu
penyetaraan gender dengan memberikan kesempatan yang sama pada semua pegawai
baik pria atau wanita untuk mendapatkan pendidikan dna pelatihan dan kesempatan
untuk mendapat beasiswa.
III. Pogram Standarisasi Pelayanan Kesehatan untuk mendukung pada misi ke 4 yaitu
mengupayakan perlindungan hukum bagi sumber daya manusia yang dimiliki.
IV. Program Upaya Pengembangan Lingkungan Sehat mendukung pada misi ke 5 yaitu
menciptakan dan mengembangkan lingkungan yang sehat.
51
BAB IV
P E N U T U P
4.1 Catatan Penting
Rencana Kerja (Renja) RSUD Kota Bandung Tahun 2014 merupakan dokumen
rencana pemabangunan RSUD Kota Bandung periode tahun 2014 yang penyusunannya
berpdoman pada program dan kegiatan yang akan dilaksanakan RSUD Kota Bandung.
Tujuan penyusunan Renja RSUD Kota Bandung adalah sebagai acuan dalam
mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Kota Bandung sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah.
Dengan diberlakukannya sistem rujukan, jumlah pasien yang berobat terus
meningkat akan tetapi sarana yang tersedia belum mampu memberikan kenyamanan.
Dengan luas bangunan yang terbatas menjadikan rumah sakit tidak dapat berkembang
untuk menyediakan fasilitas yang lebih lengkap.
Bertambahnya jumlah pasien selain diperlukan sarana yang nyaman, sumber
daya manusia yang kompeten juga berpengaruh terhadap pemberian pelayanan
kesehatan dan berpengaruh terhadap RSUD Kota Bandung unruk meningkatkan
kelasanya dari Tipe C menjadi Tipe B.
Dalam Rencana Kerja Tahun 2014, program yang akan dilaksanakan harus
berdasarkan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan yang akan mendukung
pula pada pencapaian misi RSUD Kota Bandung. Hal ini berpengaruh pada rencana
kebutuhan anggaran.
52
4.2 Kaidah Pelaksanaan
Rencana Kerja Tahun 2014 berdasarkan pada RKPD Kota Bandung Tahun 2014
dan Indikator Kinerja yang telah di tetapkan serta Standar Pelayanan Minimal.
Pelaksanaan Program dalam Rencana Kerja Tahun 2014 dilaksanakan dalam waktu
satu tahun berjalan.
4.3 Rencana Tindak Lanjut
Dalam pelaksanaan rencana kerja tahun 2014 terdapat beberapa hal yang menjadi
prioritas, diantaranya :
1. Dengan efektinya sistem rujukan menjadikan jumlah kunjungan pasien terus
meningkat.
2. Peningkatan Kelas Rumah Sakit dari Tipe C menjadi Tipe B terutama untuk
menambah jumlah tempat tidur di kelas 3. Sarana yang diperlukan :
a. Minimal Tempat Tidur Terpasang 200 bh
b. Sumber Daya Manusia
c. Luas Tanah ± 50.000 m²
d. Peralatan Kesehatan
3. Dari 21 SPM RS berdasarkan jenis pelayanan, ada beberapa indikator yang
belum tercapai sesuai dengan standar dan beberapa indikator yang belum
dilaksanakan.
Dari rencana kerja yang menjadi prioritas RSUD Kota Bandung tahun 2014
dengan jumlah kunjungan pasien yang terus meningkat yang berpengaruh pada
jumlah tempat tidur yang harus ditambah sedangkan untuk saat ini tidak
53
memungkinkan dengan luas lahan yang dimiliki oleh RSUD Kota Bandung
untuk menambah gedung perawatan oleh karena itu yang harus dilakukan
adalah dengan relokasi dan meningkatkan pelayanan kesehatan diperlukan
tenaga medis dan paramedis yang kompeten serta tenaga pendukungnya untuk
kelancaran dalam pelaksanaan tugas.
Untuk mendukung dalam pelaksanaan program, rencana anggaran tahun
2014 yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima
milyar rupiah) dan Belanja yang bersumber dari Pendapatan Fungsional (BLUD)
sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah).
Bandung, 10 Juni 2013
DIREKTUR RSUD KOTA BANDUNG
dr. TAAT TAGORE D RANGKUTI, MKKK Pembina Tk. I
19621010 199011 1 003