RENCANA KERJA ( RENJA )dppkb.hulusungaiutarakab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · 2019-02-26 ·...

66
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2019 RENCANA KERJA ( RENJA ) PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Jl. Empu Mandastana No.12 Telp./ Faks. (0527) 61296, Amuntai 71418

Transcript of RENCANA KERJA ( RENJA )dppkb.hulusungaiutarakab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · 2019-02-26 ·...

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK

DAN KELUARGA BERENCANA

TAHUN 2019

RENCANA KERJA ( RENJA )

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Jl. Empu Mandastana No.12 Telp./ Faks. (0527) 61296, Amuntai 71418

i

Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019 berpedoman pada

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja ini berfungsi sebagai pedoman untuk melaksanakan

program dan kegiatan sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan

yang memenuhi harapan, sinergis, terpadu dan akuntabel dengan cara

mengintegrasikan personel dan kemampuan anggaran sehingga mampu

menjawab segala tantangan terhadap kondisi dan kebutuhan riil yang ada

dimasyarakat serta memberikan gambaran kebijakan, program dan kegiatan

beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan

yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun mendatang.

Dengan tersusunnya rencana kerja ini diharapkan akan dapat

memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan pembangunan Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana serta memudahkan pelaksanaan evaluasi

KATA PENGANTAR

ii

Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019

terhadap kinerja pelaksanaan tugas yang dilakukan.

Amuntai, Maret 2018

ii

Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019

DAFTAR ISI

Halaman Kata Pengantar .................................................................................

Daftar Isi .........................................................................................

Daftar Tabel .....................................................................................

BAB I PENDAHULUAN........................................................................

1.1 Latar Belakang .......................................................................

1.2 Landasan Hukum ...................................................................

1.3 Maksud dan Tujuan ................................................................

1.4 Sistematika Penulisan .............................................................

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2017 ........

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017 dan Capaian

Renstra SKPD.........................................................................

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ..............................................

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ..........

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ..................................

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ...............

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SKPD .................................................

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....................................

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ..............................................

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD .................................

BAB V PENUTUP ...............................................................................

i

ii

iii

I-1

I-1

I-3

I-5

I-5

II-1

II-1

II-9

II-20

II-24

II-30

III-1

III-1

III-4

IV-1

V-1

iii

Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 .

Tabel 2.

Tabel 3.

Tabel 4.

Tabel 5.

Tabel 6.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPPKB Kab. HSU dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2018 …………..….........................

Pencapaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara……..............................

Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. HSU Tahun 2017 ............

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 ....................

Kajian Usulan Program dan Kegiatan Dari Masyarakat Kabupaten

Hulu Sungai Utara Tahun 2019 ....................................................

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020 ...........................

II-4

II-17

II-18

II-29

II-30

III-8

Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019 I-1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab oleh

pemerintah di daerah berlandaskan pada tata pemerintahan yang baik mutlak

harus didasarkan atas pemerintah yang demokratis, nyata dan bertanggung jawab

sebagaimana dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan

bertanggung jawab, dengan kewenangan yang diperluas dan dimiliki menuntut

kemampuan daerah untuk dapat mengatur pemerintahannya dengan lebih baik,

efektif dan efesien. Oleh karenanya manajemen pemerintah yang dijalankan harus

benar-benar dapat mewujudkan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan baik

dari aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, maupun pengawasannya.

Perencanaan pembangunan yang telah diatur dalam suatu sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk menjamin tercapainya

tujuan pembangunan secara efektif dan efesien. Sistem ini memakai tata cara yang

dapat mengakomodir semua stake holder menuju pada satu tujuan bersama.

Dengan demikian perencanaan pembangunan diperlukan sebagai panduan

berbagai pihak yang terlibat untuk menyatukan gerak langkah mencapai tujuan.

Perencanaan pembangunan masih memerlukan pembenahan pada tingkat

fleksibilitas maupun responsibilitas terhadap lingkungan strategis, baik secara

internal maupun eksternal. Hal ini harus dipahami oleh aparat perencana, agar

produk perencanaan akomodatif terhadap kebutuhan daerah dan aspirasi

masyarakat. Untuk mewujudkan perencanaan dimaksud, dalam implementasi

diperlukan pendanaan, sumberdaya manusia dan sarana/peralatan yang memadai,

serta diperlukan perangkat sistem yang efektif untuk pengendalian dan penilaian

kinerja.

Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019 I-2

Salah satu dokumen yang harus dibuat oleh SKPD adalah Rencana Kerja

(Renja) SKPD. Renja SKPD adalah produk perencanaan pada unit organisasi

pemerintah terendah dan sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu

tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang

dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan

mendorong partisipasi masyarakat. Renja ini digali dari rencana-rencana usulan

dari bawah (bottom up) berupa Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan juga

dari atas (top down) berupa komitmen global, regulasi-regulasi dari pusat, provinsi,

maupun kabupaten. Renja SKPD ini merupakan salah satu acuan untuk menyusun

Renja Kabupaten untuk penetapan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon

Anggaran Sementara (KUA PPAS) yang merupakan salah satu dasar penetapan

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan RAPBD

menjadi pedoman untuk menetapkan APBD.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Tahun 2019 juga mengacu pada Rancangan Akhir Rencana Strategis

(Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu

Sungai Utara yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima)

tahun. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah pasal 272 menyatakan Perangkat Daerah menyusun rencana

strategis dengan berpedoman pada RPJMD yang memuat tujuan, sasaran, program

dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib

dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap

SKPD. Pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rencana

strategis SKPD diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan

pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga

pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Adapun kedudukan tahun rencana Renja Tahun 2019 ini masuk pada tahapan ke-2

(dua) dari dokumen Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Hulu sungai Utara.

Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019 I-3

Dalam prosesnya penyusunan Renja SKPD ini juga mengacu pada kerangka

arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD). Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana Kabupaten HSU tahun 2019 dengan rancangan awal

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun

2019 adalah sebagai unit pemberi masukan utama bagi penyusunan RKPD

pembangunan daerah Tahun 2019. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah

tersebut adalah di bidang sosial budaya yang diprioritaskan untuk pengendalian

penduduk khususnya masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Penyusunan Renja SKPD dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan

suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

1 Tahap perumusan rancangan Renja SKPD, yang dilakukan melalui :

a. Pengolahan data dan informasi

b. Analisis gambaran pelayanan SKPD

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu berdasarkan

Renstra SKPD

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD

f. Perumusan tujuan dan sasaran.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat.

h. Perumusan kegiatan prioritas.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD

j. Pembahasan forum SKPD

k. Penyesuaian dokumen Rancangan Renja SKPD sesuai dengan prioritas dan

sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah

dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan Menteri terkait.

2. Tahap penyajian rancangan Renja SKPD.

Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019 I-4

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai

Utara Tahun 2019 berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai

berikut :

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);

d. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan

dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5080)

e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

f. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali,

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019 I-5

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah;

i. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan

Selatan Tahun 2005 – 2025;

j. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Tahun 2016 – 2021;

k. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Hulu Sungai Utara Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu

Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21);

l. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu

Sungai Utara Tahun 2017 – 2022;

m. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 52 tahun 2017 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai

Utara;

n. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 52 tahun 2018 tentang

Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah

Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 - 2022

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara

Tahun 2019 dengan maksud sebagai pedoman bagi Dinas Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk melaksanakan urusan

pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sehingga

diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berlanjut, memenuhi harapan,

sinergis, terpadu dan akuntabel dengan cara mengintegrasikan personel dan

Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019 I-6

kemampuan anggaran sehingga mampu menjawab segala tantangan terhadap

kondisi dan kebutuhan riil yang ada dimasyarakat serta memberikan gambaran

kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif

masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu)

tahun mendatang.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah dalam rangka

memaksimalkan peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam

upaya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, serta untuk mengetahui dan

memberikan gambaran tentang hasil pelaksanaan program kegiatan Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara

yang telah dilakukan sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan kebijakan

program dimasa yang akan datang.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2019, disusun dengan sistematika

sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2017

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017 dan Capaian

Renstra SKPD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019 I-7

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN SKPD

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

BAB V. PENUTUP

Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019 II- 1

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2017

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017 dan Capaian Renstra

SKPD

Berdasarkan evaluasi Rencana Kerja Tahun 2017 Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Hulu Sungai Utara

mengajukan usulan program sebanyak 11 dan kegiatan sebanyak 31, tetapi pada

Kebijakan Umum APBD untuk program sebanyak 11 dan kegiatan sebanyak 34

dimana terjadi penambahan untuk kegiatan Pengendalian Alat Kontrasepsi

Keluarga Berencana, Peningkatan Kerjasama Bina Lini Lapangan dan IMP serta

kegiatan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang merupakan Dana

DAK untuk kegiatan non fisik. Dana BOKB tersebut tidak perlu melakukan usulan

permintaan dana dari SKPD terkait tetapi langsung dikucurkan oleh pemerintah

pusat untuk mendukung penyediaan sarana dan prasarana program KB di

Kabupaten dan Kota yang memperoleh DAK fisik.

Program dan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana (DPPKB) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 sesuai dengan

Kebijakan Umum APBD adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

b. Penyediaan jasa administrasi keuangan

c. Penyediaan alat tulis kantor

d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

e. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

f. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

g. Penyediaan makanan dan minuman

h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019 II- 2

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

b. Pengadaan peralatan gedung kantor

c. Pengadaan mebeleur

d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

e. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a. Pendidikan dan pelatihan formal

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhitisar Realisasi Kinerja SKPD

5. Program Keluarga Berencana

a. Pelayanan KIE

b. Pembinaan Keluarga Berencana

c. Pegolahan Data dan Pelaporan

d. Penyediaan Dukungan Operasional Program Keluarga Berencana Nasional

e. Peningkatan Kerjasama Mitra Kerja Program KB Nasional dalam rangka

Kemandirian

f. Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana Prasarana Keluarga

Berencana ( DAK )

g. Pembinaan Pengendalian Kependudukan

h. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Non Fisik)

i. Pengendalian Alat Kontrasepsi Keluarga Berencana

j. Peningkatan Kerjasama Bina Lini Lapangan dan IMP

6. Program Kesehatan Reproduksi Remaja

a. Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

7. Program Pelayanan Kontrasepsi

a. Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

b. Pelayanan KB medis operasi

Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019 II- 3

8. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

a. Forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya di luar

sekolah

9. Program peningkatan penanggulangan narkoba,PMS termasuk HIV/AIDS

a. Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah

10. Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga

a. Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan

11. Program Penyelenggaraan Dukungan Pelayanan Ketahanan dan Pemberdayaan

Keluarga

a. Pembinaan Teknis, Pelatihan, Permodalan dan Pemasaran Kelompok

b. Pembinaan Kelompok BKB, BKR, BKL dan PKLK (CATUR BINA) serta

Posyandu

c. Peningkatan peran serta masyarakat dan promosi keluarga sejahtera

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 dan Capaian

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu

Sungai Utara tahun 2018 sebagaimana tabel berikut ini :

Ren

ja DP

PK

B K

ab. H

SU T

ahu

n 2

01

9 II- 4

Tab

el II.1

R

EK

AP

ITU

LA

SI E

VA

LU

AS

I HA

SIL

PE

LA

KS

AN

AA

N R

EN

JA

DP

PK

B K

AB

. HU

LU

SU

NG

AI U

TA

RA

D

AN

PE

NC

AP

AIA

N R

EN

ST

RA

S/D

TA

HU

N 2

018

Ko

de

Uru

san

/Bid

an

g U

ru

san

Pem

erinta

ha

n D

aera

h D

an

Pro

gra

m/K

egia

tan

Ind

ika

tor K

inerja

Pro

gra

m

(ou

tcom

es)/ Keg

iata

n

(ou

tpu

t)

Ta

rget

Kin

erja

Ca

pa

ian

Pro

gra

m

RE

NS

TR

A

Ta

hu

n

20

22

Rea

lisasi

Ta

rget

Kin

erja

Ha

sil

Pro

gra

m

da

n

Keg

iata

n

s/d ta

hu

n

20

16

Ta

rget d

an

Rea

lisasi K

inerja

Pro

gra

m

da

n K

egia

tan

Ta

hu

n L

alu

20

17

Ta

rget

pro

gra

m d

an

keg

iata

n

(Ren

ja

tah

un

20

18

)

Perk

iraa

n R

ealisa

si Ca

pa

ian

Ta

rget R

enstra

SK

PD

s/d

tah

un

20

18

Ta

rget

Ren

ja

SK

PD

tah

un

20

17

Rea

lisasi

Ren

ja

SK

PD

tah

un

20

17

Tin

gk

at

Rea

lisasi

(%)

Rea

lisasi

Ca

pa

ian

Pro

gra

m

da

n

Keg

iata

n

s/d ta

hu

n

berja

lan

(tah

un

20

18

)

Tin

gk

at

Ca

pa

ian

Rea

lisasi

Ta

rget T

ah

un

20

18

(%)

1

2

3

4

5

6

7

8=

(7/6

) 9

1

0=

(5+

7+

9)

11

UR

US

AN

WA

JIB

BU

KA

N P

EL

AY

AN

AN

DA

SA

R

BID

AN

G U

RU

SA

N P

EN

GE

ND

AL

IAN

PE

ND

UD

UK

DA

N K

EL

UA

RG

A B

ER

EN

CA

NA

1

Pro

gra

m P

ela

ya

na

n

Ad

min

istrasi P

erk

an

tora

n

Persen

tase P

em

en

uh

an

Sa

ran

a d

an

Pra

sara

na

Kerja

10

0%

0

0

0

0

1

00%

2

63

,4%

1

00%

1

Pen

yed

iaan jasa

ko

mun

ikasi, su

mb

er daya

air dan listrik

Jum

lah L

angganan

yan

g

haru

s di b

ayar (6

Lang

gan

an

x 1

2)

72

Lan

ggan

an

0

0

0

0

7

2 L

angganan

7

2

Lan

ggan

an

1

00

%

2

Pen

yed

iaan Jasa

Ad

min

istrasi Keu

angan

Lap

oran

Pertan

gg

un

gja

wab

an

keu

angan

(SP

J Fun

gsio

nal)

dan

Petu

gas A

dm

. Keu

angan

2

Dok

um

en/L

aporan

0

0

0

0

2

Dok

om

en/L

aporan

2

Dok

om

en/L

aporan

1

00

%

3

Pey

ediaa

n A

lat Tulis

Kanto

r Jen

is Bara

ng y

ang d

ibutu

hkan

5

9 Item

B

arang

0

0

0

0

3

9 Item

B

arang

3

9 Item

B

arang

1

00

%

4

Pen

yed

iaan b

arang cetak

an

dan

pen

ggandaa

n

Jum

lah item

Bara

ng

yang

dicetak

dan

dig

andak

an

1

5 Jen

is 0

0

0

0

5

Jenis

5 Jen

is 1

00

%

5

Pen

yed

iaan k

om

pon

en

Instalasi L

istrik/P

enera

ngan

Ban

gu

nan

Kanto

r S

amb

ungan

Instalasi L

istrik

10

Titik

L

amp

u

0

0

0

0

10

Titik

L

amp

u

10

Titik

L

amp

u

10

0%

6

Pen

yed

iaan p

eralatan

dan

perlen

gkap

an k

anto

r

Jum

lah B

arang Y

ang A

kan

Dib

eli

29

Jenis

Peralatan

Keb

ersihan

dan

7 Jen

is

0

0

0

0

29

Jenis

Peralatan

Keb

ersihan

dan

7 Jen

is

29

Jenis

Peralatan

Keb

ersihan

dan

7 Jen

is

10

0%

Ren

ja DP

PK

B K

ab. H

SU T

ahu

n 2

01

9 II- 5

Perlen

gkap

a

n K

anto

r

Perlen

gkap

an

Kanto

r

Perlen

gkap

a

n K

anto

r

7

Pen

yed

iaan m

akanan

dan

min

um

an

Rap

at Ko

ord

inasi R

utin

24

Kali

Rap

at dan

24

Kali

Tam

u

0

0

0

0

12

Kali R

apat

dan

12

Kali

Tam

u

12

Kali

Rap

at dan

12

Kali

Tam

u

10

0%

8

Rap

at-rapat k

oord

inasi d

an

ko

nsu

ltasi ke lu

ar daera

h

Jum

lah S

PP

D y

ang

dilak

sanak

an

19

5 K

ali

Perja

lanan

0

0

0

0

1

75

Kali

Perja

lanan

17

5 K

ali

Perja

lanan

1

00

%

0

0

0

0

2

Pro

gra

m P

en

ing

ka

tan

Sa

ran

a

da

n P

rasa

ran

a A

pa

ratu

r

Persen

tase

Sa

ran

a d

an

Pra

sara

na

Ko

nd

isi Ba

ik

10

0%

0

0

0

0

1

00%

100 %

1

00

%

9

Pem

eliharaa

n ru

tin/ b

erkala

ken

daraa

n d

inas/

op

erasional

Jum

lah/item

/bag

ian d

ari

Ken

daraa

n D

inas/O

perasio

nal

yang

dip

elihara

7 R

oda 4

,

41

Roda 2

0

0

0

0

7

Roda 4

, 41

Roda 2

7 R

oda 4

,

41

Roda 2

1

00

%

10

Pem

eliharaa

n ru

tin/ b

erkala

peralatan

ged

un

g k

anto

r

Jenis/Item

Pera

latan K

anto

r

yang

dip

elihara

21

Buah

K

om

puter/L

apto

p, 1

0

Buah

Prin

ter, 10

B

uah

AC

0

0

0

0

21

Buah

K

om

puter/L

ap

top

, 10

Buah

Prin

ter, 10

Buah

AC

21

Buah

K

om

puter/L

apto

p, 1

0

Buah

Prin

ter, 10

B

uah

AC

10

0%

3

Pro

gra

m P

en

ing

ka

tan

Ka

pa

sitas S

um

ber D

ay

a

Ap

ara

tur

Persen

tase S

DM

ya

ng

da

pa

t

men

ing

ka

tka

n k

ap

asita

s

sesua

i Tu

po

ksi

10

0%

0

0

0

0

1

00

%

10

0 %

1

00

%

11

Pen

did

ikan

dan P

elatihan

Form

al

PN

S

Dik

lat/Bim

tek/W

ork

shop

sesuai T

up

oksi

50

Oran

g

0

0

0

0

56

Oran

g

56

Oran

g

10

0%

4

Pro

gra

m P

en

ing

ka

tan

Pen

gem

ba

ng

an

Siste

m

Pela

po

ran

Ca

pa

ian

Kin

erja &

Keu

an

ga

n

Ku

alita

s Ca

pa

ian

Kin

erja

da

n P

en

gelo

laa

n K

eu

an

ga

n

Da

erah

(%)

100%

0

0

0

0

1

00

%

10

0 %

1

00

%

12

Pen

yusu

nan

lapora

n cap

aian

kin

erja dan

ikhtisar realisasi

kin

erja SK

PD

Lap

oran

Cap

aian K

inerja

5 L

aporan

0

0

0

1

00

%

6 L

aporan

6

Lap

oran

1

00

%

Ren

ja DP

PK

B K

ab. H

SU T

ahu

n 2

01

9 II- 6

5

Pro

gra

m K

elua

rga

Beren

can

a

Jum

lah p

eserta KB

baru

/PB

8

.750

0

0

0

0

7.7

50

7.7

50

10

0%

Persen

tase peserta K

B ak

tif

terhad

ap p

asangan u

sia su

bur

(PU

S)

82

%

0

0

0

0

75

%

75

%

10

0%

13

Pela

yan

an K

IE

Ban

yak

nya k

egiatan

KIE

di

masy

arakat

0

0

0

0

0

10

Keca

matan

1

0

Keca

matan

1

00

%

14

Pem

bin

aan K

eluarg

a

Beren

cana

Jum

lah A

ksep

tor P

emb

inaan

Kelu

arga d

alam

Pro

gra

m

KK

BP

K

37

.85

3 K

B

Aktif

0

0

0

0

36

.37

6 K

B

Aktif

36

.37

6 K

B

Aktif

10

0%

15

Pen

golah

an D

ata dan

P

elaporan

Tersed

ianya in

form

asi data

mik

ro p

rogra

m K

KB

PK

kelu

rahan

dan d

esa

0

0

0

0

0

21

9 D

esa 2

19

Desa

10

0%

16

Pen

yed

iaan D

uk

un

gan

Op

erasional P

rogra

m

Kelu

arga B

erencan

a

Nasio

nal

Kem

itraan T

NI M

anu

ng

gal

Bak

ti Sosia

l 0

0

0

0

0

3

50

Peserta

35

0 P

eserta 1

00

%

17

Pen

ing

katan

Kerjasam

a

Mitra K

erja Pro

gra

m K

B

Nasio

nal d

alam

Rang

ka

Kem

and

irian

Jum

lah D

ata dan

Lap

ora

n

PP

KB

D d

an K

epala D

esa

0

0

0

0

0

21

9 P

PK

BD

2

19

PP

KB

D

10

0%

18

Pem

ban

gunan/P

engadaan

/

Pen

ing

katan

Saran

a

Prasaran

a Kelu

arga

Beren

cana (D

AK

)

Jum

lah S

arana d

an P

rasarana

Kelu

arga B

erencan

a

0

0

0

0

0

0

0

0

1

9

Pem

bin

aan P

eng

endalia

n

Kep

endu

du

kan

Jum

lah p

eserta Pem

bin

aan

Pen

gen

dalian

Kep

endu

du

kan

0

0

0

0

0

2

60

Oran

g

26

0 O

rang

10

0%

2

0

Ban

tuan

Op

erasional

Kelu

arga B

erencan

a (DA

K

Non

Fisik

)

Terp

enuh

i Layanan

KB

di

Keca

matan

10

Keca

matan

0

0

0

0

1

0 K

ecam

atan

10

Keca

matan

1

00

%

21

Pen

ing

katan

Kerjasam

a B

ina L

ini L

apan

gan d

an

IMP

Jum

lah P

LK

B/P

KB

Yang

Dib

ina

0

0

0

0

0

67

Oran

g

67

Oran

g

67

Oran

g

2

2

Pen

gen

dalian

Alat

Kontrasep

si KB

Jum

lah L

aporan

Pen

yalu

ran

Alat K

ontrasep

si 4

5 K

linik

0

0

0

0

4

5 K

linik

4

5 K

linik

1

00

%

2

3

Pem

etaan P

erkiraa

n

Pen

gen

dalian

Pen

du

du

k

Jum

lah P

eserta Sosialisasi

0

0

0

0

0

26

0 O

rang

26

0 O

rang

10

0%

6

Pro

gra

m K

eseha

tan

Rep

rod

uk

si Rem

aja

Men

ing

ka

tny

a P

en

geta

hu

an

Ten

tan

g K

eseha

tan

Rep

rod

uk

si Rem

aja

1.2

40

Ora

ng

1

00

Ora

ng

0

0

0

1

90

Ora

ng

1

90

Ora

ng

1

00

%

24

Adv

okasi d

an K

IE ten

tang

Keseh

atan R

epro

duksi

Rem

aja (K

RR

)

Jum

lah p

eserta pen

yulu

han

KR

R

30

0 O

rang

0

0

0

0

19

0 O

rang

19

0 O

rang

10

0 %

Ren

ja DP

PK

B K

ab. H

SU T

ahu

n 2

01

9 II- 7

7

Pro

gra

m P

ela

ya

na

n

Ko

ntra

sepsi

Persen

tase peserta K

B b

aru

MK

JP

10

%

9,9

5 %

0

0

0

7%

2

5,7

8%

1

00

%

Persen

tase Peserta K

b b

aru

Pria

8 %

5

,81

%

0

0

0

5%

1

2,8

6 %

1

00

%

25

Pela

yan

an P

emasan

gan

K

ontrasep

si KB

Jum

lah P

eserta Pela

yanan

P

emasan

gan K

ontrasep

si KB

Baru

dan A

ktif

38

9

Aksep

tor

0

0

0

0

37

3 A

ksep

tor

37

3

Aksep

tor

10

0 %

26

Pela

yan

an K

B m

edis

op

erasi Ju

mlah

Peserta P

elayanan

KB

M

edis O

perasi

78

Aksep

tor

0

0

0

0

70

Aksep

tor

70

Aksep

tor

10

0 %

8

Pro

gra

m P

en

gem

ba

ng

an

Pu

sat

Pela

ya

na

n In

form

asi d

an

Ko

nselin

g K

RR

Ju

mla

h K

elo

mp

ok

PIK

Rem

aja

/Ma

ha

siswa

tega

r 2

2

0

0

0

2

2

1

00

%

27

Foru

m P

elayanan

KR

R b

agi

kelo

mp

ok rem

aja d

an

kelo

mp

ok seb

aya d

i luar

seko

lah

Ban

yak

nya p

eserta pelatih

an

pen

guru

s, pen

did

ik seb

aya

dan

jam

bore P

IK R

/M

90

Oran

g

0

0

0

0

10

0 O

rang

10

0 O

rang

10

0%

9

Pro

gra

m P

en

yia

pa

n T

en

ag

a

Ped

am

pin

g K

elom

po

k B

ina

Kelu

arg

a

Persen

tase kelu

arga y

ang

aktif m

engik

uti p

ertemuan

kelo

mp

ok B

KB

89

%

0

0

0

0

75

%

75

%

100 %

Persen

tase kelu

arga y

ang

aktif m

engik

uti p

ertemuan

kelo

mp

ok B

KR

9

0 %

0

0

0

0

7

0 %

7

0 %

1

00

%

Persen

tase kelu

arga y

ang

aktif m

engik

uti p

ertemuan

kelo

mp

ok B

KL

70

%

0

0

0

0

65

%

65

%

10

0 %

28

Pelatih

an T

enag

a

Pen

dam

png

Kelo

mp

ok B

ina

Kelu

arga d

i Keca

matan

Jum

lah ten

aga tera

mp

il

pen

guru

s BK

B, B

KR

dan

BK

L

24

0 O

rang

0

0

0

0

15

0 O

rang

15

0 O

rang

10

0 %

10

Pro

gra

m P

en

yele

ng

ga

raa

n

Du

ku

ng

an

Pela

ya

na

n

Keta

ha

na

n d

an

Pem

berd

ay

aa

n

Kelu

arg

a

Persen

tase PU

S p

eserta KB

angg

ota B

KB

yan

g b

er-KB

8

8 %

0

0

0

0

7

5 %

7

5 %

1

00

%

Persen

tase PU

S p

eserta KB

an

gg

ota B

KR

yan

g b

er-KB

8

3 %

0

0

0

0

7

0 %

7

0 %

1

00

%

Persen

tase PU

S p

eserta KB

angg

ota B

KL

yang

ber-K

B

86

%

0

0

0

0

75

%

75

%

10

0 %

Ren

ja DP

PK

B K

ab. H

SU T

ahu

n 2

01

9 II- 8

Persen

tase PU

S an

gg

ota

kelo

mp

ok U

PP

KS

yang

men

jadi p

eserta KB

9

0 %

0

0

0

0

8

0 %

8

0 %

1

00

%

29

Pem

bin

aan T

eknis,

Pelatih

an, P

ermo

dala

n d

an

Pem

asaran K

elom

pok

Jum

lah a

ng

gota U

PP

KS

60

0 O

rang

(10

Keca

matan

)

0

0

0

0

20

0 O

rang (1

0

Keca

matan

)

20

0 O

rang

(10

Keca

matan

)

10

0 %

30

Pem

bin

aan K

elom

pok

BK

B, B

KR

, BK

l dan

PK

LK

(C

AT

UR

BIN

A) serta

Posy

andu

Jum

lah K

elom

pok y

ang

dib

ina

10

0

Kelo

mp

ok

BK

B ; 1

00

K

elom

po

k

BK

R ; 1

00

Kelo

mp

ok

BK

L

0

0

0

0

60

Kelo

mp

ok

BK

B ; 6

0

Kelo

mp

ok

BK

R ; 6

0

Kelo

mp

ok

BK

L

60

Kelo

mp

ok

BK

B ; 6

0

Kelo

mp

ok

BK

R ; 6

0

Kelo

mp

ok

BK

L

10

0%

31

Pen

ing

katan

Peran

Serta

Masy

arakat d

an P

rom

osi

Kelu

arga S

ejahtera

Jum

lah k

elom

pok terb

aik

5 K

elom

po

k

Kateg

ori

Terb

aik

0

0

0

0

5 K

elom

po

k

Kateg

ori

Terb

aik

5 K

elom

po

k

Kateg

ori

Terb

aik

10

0

11

Pro

gra

m A

dv

ok

asi,

Pen

yu

luh

an

, Pen

gg

erak

an

da

n

Info

rma

si

Ratio

PL

KB

/PK

B

2

0

0

0

0

2

2

0

Ratio

PK

KB

D

1

0

0

0

0

1

1

0

32

Pen

ing

katan

Pen

yu

luhan

dan

KIE

Pro

gra

m K

eluarg

a

Beren

cana

Keg

iatan K

IE d

i Keca

matan

1

0

Keca

matan

0

0

0

0

0

0

0

33

Pen

ing

katan

Duk

un

gan

Pro

gra

m K

eluarg

a

Beren

cana N

asional

Kem

itraan T

NI M

anu

ng

gal

Bak

ti Sosia

l (Peserta)

35

0 P

eserta 0

0

0

0

0

0

0

34

Pen

gem

ban

gan K

emitraan

den

gan S

tok

ehold

er dan

Mitra K

erja

Jum

lah D

ata dan

Lap

ora

n

Ten

aga M

asyarak

at (PP

KB

D)

21

9 P

PK

BD

0

0

0

0

0

0

0

35

Pen

ing

katan

Pem

bin

aan

Lin

i Lap

angan

Jum

lah P

LK

B/P

KB

yang

dib

ina

69

Oran

g

0

0

0

0

0

0

0

Ren

ja DP

PK

B K

ab. H

SU T

ahu

n 2

01

9 II- 9

12

Pro

gra

m P

en

gelo

la D

ata

da

n

Info

rma

si Serta

Pen

gem

ba

ng

an

, Pen

ing

ka

tan

Ku

alita

s da

n P

em

an

faa

tan

Sistem

Info

rm

asi K

elua

rga

Persen

tase P

en

yed

iaa

n

Info

rma

si Da

ta M

ikro

Pro

gra

m K

KB

PK

Kelu

rah

an

da

n D

esa (%

)

10

0%

0

0

0

0

0

0

0

36

Pen

golah

an D

ata dan

Info

rmasi

Info

rmasi D

ata Mik

ro

Pro

gra

m K

KB

PK

di

Kelu

rahan

dan D

esa

21

9

Desa/K

elura

han

0

0

0

0

0

0

0

13

Pro

gra

m P

en

gen

da

lian

Pen

du

du

k

Men

ing

ka

tny

a P

en

geta

hu

an

Men

gen

ai K

epen

du

du

ka

n

(Ora

ng

)

2.0

00

Ora

ng

0

0

0

0

0

0

3

7

Pem

aduan

dan S

inkro

nisasi

Keb

ijakan d

alam

Rang

ka

Pen

gen

dalian

Pen

du

du

k

Jum

lah p

eserta Sosia

lisasi

yang

mem

aham

i materi

sosialisasi

26

0 O

rang

0

0

0

0

0

0

0

3

8

Pem

etaan P

erkiraa

n

Pen

gen

dalian

Pen

du

du

k

Jum

lah p

eserta Sosia

lisasi

yang

mem

aham

i materi

sosialisasi

24

0 O

rang

0

0

0

0

0

0

0

Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019 II- 9

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana yang dimaksudkan adalah kinerja Pelayanan Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang berkaitan dengan

urusan Pemerintah Wajib bukan Pelayanan Dasar yaitu Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana.

Adapun sub urusan dari urusan wajib yang menjadi kewenangan

bersama antara kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas :

1. Pengendalian Penduduk

2. Keluarga Berencana (KB)

3. Keluarga Sejahtera

4. Pengelolaan Penyuluh KB/PLKB, Standarisasi Pelayanan KB dan

Sertifikasi Penyuluh KB (PKB/PLKB)

Sedangkan lingkup pelayanan dari Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri atas :

1. Bidang Pengendalian Penduduk yang mencakup Seksi Pemaduan dan

Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk, Seksi Pemetaan Perkiraan

Pengendalian Penduduk dan Seksi Data dan Informasi

2. Bidang Keluarga Berencana yang mencakup Seksi Pengendalian dan

Pendistribusian Alkon, Seksi Jaminan Pelayanan KB dan Seksi Pembinaan

dan Peningkatan Kesertaan Ber-KB

3. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang mencakup Seksi

Pemberdayaan Keluarga Sejahtera, Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita,

Anak dan Lansia dan Seksi Bina Ketahanan Remaja

4. Bidang Penyuluhan dan Penggerakan yang mencakup Seksi Penyuluhan

dan KIE, Seksi Advokasi dan Penggerakan dan Seksi Pendayagunaan

PKB/PLKB dan IMP

Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019 II- 10

Secara umum Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai tugas dan fungsinya

telah tercapai, berikut penjabaran capaian kinerja atas sasaran strategis pada

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu

Sungai Utara sampai dengan Tahun 2017 :

1. Penduduk Tumbuh Seimbang

a. Menurunnya Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)

Tingkat capaian kinerja untuk indikator Menurunnya Persentase laju

pertumbuhan penduduk (LPP) yang di targetkan 1,50 % realisasi 0,95

% atau 157,89 % dari target yang ditetapkan, dengan penjelasan

jumlah penduduk tahun 2017 sebesar 225.601 jiwa dibandingkan

dengan jumlah penduduk tahun 2016 sebesar 223.470 jiwa dengan

kenaikan 2.131 Jiwa (Sumber: mdkku.net/data), dan pada tahun 2016

tercapai sebesar 1,46 %. Sedangkan menurut data dari Badan Pusat

Statistik (BPS) Kabupaten Hulu Sungai Utara Laju Pertumbuhan

Penduduk untuk tahun 2017 sebesar 1,34 %.

b. Persentase peserta KB Aktif terhadap Pasangan Usia Subur (PUS)

Tingkat capaian kinerja untuk indikator Persentase peserta KB Aktif

terhadap Pasangan Usia Subur (PUS) yang di targetkan 65 % realisasi

76,19 % atau 117,22 % dari target yang ditetapkan, dengan

penjelasan jumlah peserta KB Aktif 29.094 Akseptor dibandingkan

dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) 38.184, sedangkan pada

tahun 2016 tercapai 81,27 % (Sumber: Statistik Rutin

Rek.Kab.F/I/Dal/13), target nasional untuk indikator Persentase

peserta KB Aktif terhadap Pasangan Usia Subur (PUS) ditargetkan 65

%

Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019 II- 11

c. Menurunnya Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi

(unmet need).

Tingkat capaian kinerja untuk indikator Menurunnya Persentase

kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) yang di

targetkan 5 % realisasi 12,87 % atau 38,85 % dari target yang

ditetapkan, dengan penjelasan Jumlah Unmet Need 4.915

dibandingkan dengan Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) 38.184

(Sumber: mdkku.net/data dan Statistik Rutin Rek.Kab.F/I/Dal/13),

sedangkan pada tahun 2016 tercapai 11,36 %, , target nasional untuk

indikator Menurunnya Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak

terpenuhi (unmet need) ditargetkan 5 %

2. Meningkatnya kesertaan ber-KB dan kualitas pelayanan KB yang sesuai

dengan standarisasi pelayanan KB :

a. Jumlah peserta KB baru /PB

Tingkat capaian kinerja untuk indikator Jumlah peserta KB baru /PB

yang di targetkan 9.750 realisasi 3.658 atau 37,52 % dari target yang

ditetapkan. (Sumber: Statistik Rutin Rek.Kab.F/II/KB/13), sedangkan

pada tahun 2016 tercapai 7.217 penurunan pencapaian terjadi

diantaranya karena adanya pelayanan KB yang tidak tercatat/terinput

terutama di Bidan dan Dokter Paraktek Mandiri, dan KB baru yang

diinput adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang memang pertama kali

ber KB atau yang ber KB setelah mengalami kehamilan yang berakhir

dengan keguguran atau kelahiran, solusi untuk mengatasi masakah

tersebut dengan memaksimalkan fungsi dari PKB/PLKB Penghubung

dan penetapan sasaran fokus pada Pasangan Usia Subur (PUS) baru

dan hamil.

Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019 II- 12

b. Persentase peserta KB baru MKJP

Tingkat capaian kinerja untuk indikator Persentase peserta KB baru

MKJP yang di targetkan 9 % realisasi 8,83 % atau 98,11 % dari target

yang ditetapkan, dengan penjelasan peserta KB baru MKJP 323

Akseptor terdiri dari IUD 61 Akseptor, MOW 33 Akseptor, MOP 26

Akseptor dan Implant 203 Akseptor dibandingkan dengan Jumlah

peserta KB baru 3.658 (Sumber: Statistik Rutin Rek.Kab.F/II/KB/13),

sedangkan pada tahun 2016 tercapai 9,95 %.

c. Persentase peserta KB baru Pria

Tingkat capaian kinerja untuk indikator Persentase peserta KB baru

Pria yang di targetkan 8 % realisasi 2,05 % atau 25,63 % dari target

yang ditetapkan, dengan penjelasan peserta KB baru baru Pria 75

Akseptor terdiri dari MOP 26 Akseptor dan Kondom 49 Akseptor

dibandingkan dengan Jumlah peserta KB baru 3.658 (Sumber: Statistik

Rutin Rek.Kab.F/II/KB/13), sedangkan pada tahun 2016 tercapai 5,81

%

3. Meningkatnya pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan

kesejahteraan keluarga :

a. Persentase PUS Peserta KB anggota BKB yang ber-KB

Tingkat capaian kinerja untuk indikator Persentase PUS Peserta KB

anggota BKB yang ber-KB yang di targetkan 80 % realisasi 90,44 %

atau 113,05 % dari target yang ditetapkan , dengan penjelasan Jumlah

PUS anggota kelompok BKB yang menjadi Peserta KB 6.358

dibandingkan Jumlah anggota kelompok BKB yang bestatus PUS 7.030

(Statistik Rutin Rek.Kab.F/I/Dal/13), sedangkan pada tahun 2016

tercapai 87,52 %, target nasional untuk indikator Persentase PUS

Peserta KB anggota BKB ditargetkan 70 %

Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019 II- 13

b. Persentase PUS Peserta KB anggota BKR yang ber-KB

Tingkat capaian kinerja untuk indikator Persentase PUS Peserta KB

anggota BKR yang ber-KB yang di targetkan 75 % realisasi 83,18 %

atau 110,91 % dari target yang ditetapkan , dengan penjelasan Jumlah

PUS anggota kelompok BKR yang menjadi Peserta KB 5.710 Jumlah

anggota kelompok BKR yang bestatus PUS 6.865 (Sumber: Statistik

Rutin Rek.Kab.F/I/Dal/13), sedangkan pada tahun 2016 tercapai 82,70

%.

c. Persentase PUS Peserta KB anggota BKL yang ber-KB

Tingkat capaian kinerja untuk indikator Persentase PUS Peserta KB

anggota BKL yang ber-KB yang di targetkan 70 % realisasi 72,34 %

atau 103,34 % dari target yang ditetapkan , dengan penjelasan Jumlah

PUS anggota kelompok BKL yang menjadi Peserta KB 918 dibandingkan

Jumlah anggota kelompok BKL yang bestatus PUS 1269 (Sumber:

Statistik Rutin Rek.Kab.F/I/Dal/13), sedangkan pada tahun 2016

tercapai 85,54 %.

d. Persentase PUS Peserta KB anggota UPPKS yang ber-KB

Tingkat capaian kinerja untuk indikator Persentase PUS Peserta KB

anggota UPPKS yang ber-KB yang di targetkan 85 % realisasi 80,83 %

atau 94,74 % dari target yang ditetapkan , dengan penjelasan Jumlah

PUS anggota kelompok UPPKS yang menjadi Peserta KB 2.292

dibandingkan Jumlah anggota kelompok UPPKS yang bestatus PUS

2.846 (Sumber: Statistik Rutin Rek.Kab.F/I/Dal/13), pada tahun 2016

juga tercapai 89,76 %, target nasional untuk indikator Persentase PUS

Peserta KB anggota UPPKS yang ber-KB ditargetkan 87 %

Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019 II- 14

e. Persentase keluarga yang aktif mengikuti pertemuan kelompok BKB

Tingkat capaian kinerja untuk indikator Persentase keluarga yang aktif

mengikuti pertemuan kelompok BKB yang di targetkan 80 % realisasi

56,22 % atau 70,28 % dari target yang ditetapkan , dengan penjelasan

Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok BKB kegiatan

hadir/aktif dalam pertemuan/penyuluhan 4.317 dibandingkan Jumlah

keluarga yang menjadi anggota kelompok BKB 7.679 (Sumber: Statistik

Rutin Rek.Kab.F/I/Dal/13), sedangkan pada tahun 2016 tercapai 88,81

%, penurunan diakibatkan adanya kegiatan kelompok yang tercatat dan

terlaporkan, solusi untuk mengatsi masalah tersebut dengan cara

meningkatkan pembinaan ke kelompok.

f. Persentase keluarga yang aktif mengikuti pertemuan kelompok BKR

Tingkat capaian kinerja untuk indikator Persentase keluarga yang aktif

mengikuti pertemuan kelompok BKR yang di 75 % realisasi 45,29 %

atau 60,39 % dari target yang ditetapkan , dengan penjelasan Jumlah

keluarga yang menjadi anggota kelompok BKR kegiatan hadir/aktif

dalam pertemuan/penyuluhan 4.851 dibandingkan Jumlah keluarga

yang menjadi anggota kelompok BKR 10.711 (Sumber: Statistik Rutin

Rek.Kab.F/I/Dal/13), sedangkan pada tahun 2016 tercapai 89,56 %.

g. Persentase keluarga yang aktif mengikuti pertemuan kelompok BKL

Tingkat capaian kinerja untuk indikator Persentase keluarga yang aktif

mengikuti pertemuan kelompok BKL yang di targetkan 70 % realisasi

59,41 % atau 84,47 % dari target yang ditetapkan , dengan penjelasan

Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok BKL kegiatan

hadir/aktif dalam pertemuan/penyuluhan 3.628 dibandingkan Jumlah

keluarga yang menjadi anggota kelompok BKL 6.107 (Sumber: Statistik

Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019 II- 15

Rutin Rek.Kab.F/I/Dal/13), sedangkan pada tahun 2016 tercapai 63,71

%.

h. Jumlah kelompok PIK Remaja/Mahasiswa Tegar

Tingkat capaian kinerja untuk indikator Jumlah kelompok PIK

Remaja/Mahasiswa Tegar di targetkan 2 realisasi 1 atau 50 % dari

target yang ditetapkan , (Sumber: Statistik Rutin Rek.Kab.F/I/Dal/13),

pada tahun 2016 sudah tercapai 1, untuk meningkatkan klasifikasi PIK

Remaja/Mahasiswa menjadi tegar di perlukan pembinaan kelompok

secara intensif dan berkesinambungan.

i. Jumlah PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera)

Tingkat capaian kinerja untuk indikator Jumlah PPKS (Pusat Pelayanan

Keluarga Sejahtera) ditargetkan 1 realisasi 1 atau 100 % dari target

yang ditetapkan, PPKS terbentuk pada tahun 2015.

4. Bertambahnya tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB dan mitra kerja

dalam pengelolaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan

Pembangunan Keluarga

a. Ratio PLKB/PKB

Tingkat capaian kinerja untuk indikator Ratio PLKB/PKB di targetkan 2

realisasi 3,27 atau 61,16 % dari target yang ditetapkan , dengan

penjelasan jumlah desa/kelurahan 219 desa di bandingkan dengan

jumlah PKB/PLKB PNS 27 dan PLKB Non PNS/Kontrak 40 , jadi sekitar 3

desa/kelurahan dibina oleh 1 orang PKB/PLKB, idealnya 2

desa/kelurahan dibina oleh 1 orang PKB/PLKB (Sumber: Statistik Rutin

Rek.Kab.F/I/Dal/13), sedangkan pada tahun 2016 tercapai 3,22, target

nasional untuk indikator Ratio PLKB/PKB di targetkan ditargetkan 2.

Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019 II- 16

b. Ratio PPKBD

Tingkat capaian kinerja untuk indikator Ratio PLKB/PKB di targetkan 1

realisasi 1 atau 100% dari target yang ditetapkan, dengan penjelasan

jumlah desa/kelurahan 219 desa di bandingkan dengan jumlah PPKBD

219 (Sumber: Statistik Rutin Rek.Kab.F/I/Dal/13), pada tahun 2016

sudah tercapai 1, target nasional untuk indikator Ratio PLKB/PKB

ditargetkan 1

c. Persentase Penyediaan informasi data mikro setiap desa

Tingkat capaian kinerja untuk indikator Persentase Penyediaan

informasi data mikro setiap desa di targetkan 100% realisasi 100%

(219 desa/kelurahan), dengan penjelasan 219 desa/kelurahan di

bandingkan dengan 219 data mikro desa/kelurahan (Sumber: Statistik

Rutin Rek.Kab.F/I/Dal/13), pada tahun 2016 juga tercapai 100, target

nasional untuk indikator Persentase Penyediaan informasi data mikro

setiap desa ditargetkan 100 %.

Untuk pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada tabel berikut

ini :

Ren

ja DP

PK

B K

ab. H

SU T

ahu

n 2

01

9 II- 1

7

Tabel II.2

. Penca

paia

n K

inerja

Pela

yanan D

inas P

engendalia

n P

enduduk d

an K

elu

arg

a B

ere

nca

na K

abupate

n H

ulu

Sungai U

tara

No.

Indik

ato

r Kin

erja

Sesuai T

uga

s

Dan F

ung

si S

KP

D

Targ

et

SP

M

Targ

et

IKK

Targ

et R

enstra

T

ahun

Realis

asi C

apa

ian

Ta

hun

Pro

yeksi C

apa

ian

C

ata

tan

An

alis

is

2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

1

Pers

enta

se la

ju p

ertu

mb

uh

an

pen

du

duk (L

PP

)

1,5

0 %

1,5

0 %

1,3

3 %

1,3

2 %

1,3

1 %

0,9

5 %

1,3

3 %

1,3

2 %

1,3

1 %

Untu

k

Perk

iraa

n

Realis

asi

Capa

ian

Ta

hun

2018

D

ipe

rkira

ka

n

Sam

a D

enga

n

Targ

et

Ya

ng

D

itentu

ka

n

Ta

hun

2018

da

n

Pro

yeksi

Capa

ian

Ta

hun

2019

s/d

2

020

dih

ara

pka

n

juga

te

rcapa

i se

sua

i de

nga

n

targ

et

Ta

hun

2019 s

/d 2

02

2

1,3

4%

*

2

Pers

enta

se k

eb

utu

han b

er-K

B

yan

g tid

ak te

rpenuh

i (unm

et n

eed)

5 %

5 %

5 %

11 %

9 %

8 %

12,8

7 %

11 %

9 %

8 %

3

Pers

enta

se p

eserta

KB

Aktif

terh

ad

ap P

asan

gan U

sia

Sub

ur

(PU

S)

65 %

65 %

65 %

75 %

75 %

75 %

76,1

9 %

75 %

75 %

75 %

4

Jum

lah p

eserta

KB

baru

/PB

9.7

50

9.7

50

7.7

50

8.0

00

8.2

50

3.6

58

7.7

50

8.0

00

8.2

50

5

Pers

enta

se p

eserta

KB

baru

MK

JP

9 %

9 %

7 %

7 %

8 %

8,8

3 %

7 %

7 %

8 %

6

Pers

enta

se p

eserta

KB

baru

Pria

8 %

8 %

5 %

6 %

7 %

2,0

5 %

5 %

6 %

7 %

7

Pers

enta

se P

US

Peserta

KB

ang

gota

BK

B y

an

g b

er-K

B

70 %

80 %

80 %

75 %

78 %

80 %

90,4

4%

75 %

78 %

80 %

8

Pers

enta

se P

US

Peserta

KB

ang

gota

BK

R y

g b

er-K

B

75 %

75 %

70 %

75 %

78 %

83,1

8%

70 %

75 %

78 %

9

Pers

enta

se P

US

Peserta

KB

ang

gota

BK

L y

ang b

er-K

B

70 %

70 %

75 %

78 %

80 %

72,3

4%

75 %

78 %

80 %

10

P

ers

enta

se P

US

an

gg

ota

kelo

mp

ok U

PP

KS

yan

g m

enja

di

peserta

KB

87 %

85 %

85 %

80 %

83 %

84 %

80,8

3%

80 %

83 %

84 %

11

P

ers

enta

se k

elu

arg

a y

an

g a

ktif

men

gik

uti p

erte

mu

an k

elo

mp

ok

BK

B

80 %

80 %

75 %

76 %

80 %

56,2

2%

75 %

76 %

80 %

12

P

ers

enta

se k

elu

arg

a y

an

g a

ktif

men

gik

uti p

erte

mu

an k

elo

mp

ok

BK

R

75 %

75 %

70 %

72 %

80 %

45,2

9%

70 %

72 %

80 %

13

P

ers

enta

se k

elu

arg

a y

an

g a

ktif

men

gik

uti p

erte

mu

an k

elo

mp

ok

BK

L

70 %

70 %

65 %

66 %

68 %

59,4

1%

65 %

66 %

68 %

14

Jum

lah k

elo

mp

ok P

IK

Rem

aja

/Mah

asis

wa T

eg

ar

2

2

2

2

2

1

2

2

2

15

Jum

lah P

PK

S (P

usat P

ela

yan

an

Kelu

arg

a S

eja

hte

ra)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

16

R

atio

PL

KB

/PK

B

2

2

2

2

2

2

3,2

7

2

2

2

17

R

atio

PP

KB

D

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

18

P

ers

enta

se P

en

yed

iaan in

form

asi

data

mik

ro s

etia

p d

esa

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100

%

100 %

100 %

100 %

Su

mb

er D

ata

: Din

as P

en

ge

nd

alia

n P

en

du

du

k d

an

KB

Ka

b. H

SU

(Ap

lika

si P

ela

po

ran

md

kk

u.n

et/

da

ta)

: *

Ba

da

n P

usa

t Sta

tistik

(BP

S) K

ab

up

ate

n H

ulu

Su

ng

ai U

tara

Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019 II- 18

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta tugas-tugas lainnya,

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten HSU Tahun

2017 mendapat alokasi dana yang bersumber dari APBD Kabupaten sebesar

Rp. 8.612.553.289,- (Rp. 4.718.769.000,- untuk Belanja Tidak Langsung dan Rp.

3.893.784.289,- untuk Belanja Langsung), dan setelah mengalami revisi-revisi

pergeseran melalui APBD Perubahan mengalami penambahan menjadi

Rp. 10.104.884.789,- (Rp. 4.698.578.000,- untuk Belanja Tidak Langsung dan

Rp. 5.406.306.789,- untuk Belanja Langsung), adapun realisasi anggaran dapat

dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II.3 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara

Tahun 2017

No Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

950.473.250,- 793.017.397,- 83,43

a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

44.220.000,- 35.507.543,- 80,30

b. Penyediaan jasa administrasi keuangan 143.850.000,- 143.600.000,- 99,83

c. Penyediaan alat tulis kantor 50.000.000,- 29.143.000,- 58,29

d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

53.100.000,- 35.704.500,- 67,24

e. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12.170.000,- 3.739.000,- 30,72

f. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

55.121.750,- 34.383.750,- 62,38

g. Penyediaan makanan dan minuman 92.011.500,- 42.218.500,- 45,88

h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

500.000.000,- 468.721.104,- 93,74

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

247.764.000,- 143.738.100,- 58,01

a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0 0 0

b. Pengadaan peralatan gedung kantor 0 0 0

c. Pengadaan mebeleur 35.680.000,- 25.880.000,- 72,53

d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan 80.884.000,- 70.040,000,- 86,59

Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019 II- 19

gedung kantor e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 131.200.000,- 47.818.100,- 36,45

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

10.000.000,- 0 0

a. Pendidikan dan pelatihan formal 10.000.000,- 0 0

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

108.870.000,- 83.724.500,- 76,90

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

108.870.000,- 83.724.500,- 76,90

5) Program Keluarga Berencana 3.152.544.539,- 2.291.741.905,- 72,69

a. Pelayanan KIE 80.584.000,- 55.470.000,- 68,84

b. Pembinaan Keluarga Berencana 735.090.000,- 699.735.000,- 95,19

c. Pegolahan Data dan Pelaporan 367.678.000,- 111.700.000,- 30,38

d. Penyediaan Dukungan Operasional Program Keluarga Berencana Nasional

44.855.539,- 0 0

e. Peningkatan Kerjasama Mitra Kerja Program KB Nasional dalam rangka Kemandirian

150.125.000,- 148.535.000,- 98,94

f. Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana Prasarana Keluarga Berencana (DAK),

1.048.070.000,- 850.916.000,- 81,19

g. Pembinaan Pengendalian Kependudukan

72.196.000,- 49.350.000,- 68,36

h. Bantuan Operasional Keluarga Berencana

548.600.000,- 325.184.905,- 59,28

I Pengendalian Alat Kontrasepsi Keluarga Berencana

48.875.000,- 0 0

j. Peningkatan Kerjasama Bina Lini Lapangan dan IMP

56.471.000,- 50.851.000,- 90,05

6) Program Kesehatan Reproduksi Remaja

34.700.000,- 34.700.000,- 100

a. Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

34.700.000,- 34.700.000,- 100

7) Program Pelayanan Kontrasepsi 277.630.000,- 236.104.500,- 85,04

a. Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB,

97.150.000,- 62.644.500,- 64,48

b. Pelayanan KB medis operasi 180.480.000,- 173.460.000,- 96,11

8) Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

69.200.000,- 62.250.000,- 89,96

a. Forum pelayanan KKR bagi kelompok 69.200.000,- 62.250.000,- 89,96

Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019 II- 20

remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah,

9) Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS

0 0 0

a. Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah

0 0 0

10) Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga

67.925.000,- 51.600.000,- 75,97

a.. Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan

67.925.000,- 51.600.000,- 75,97

11) Program Penyelenggaraan Dukungan Pelayanan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga,

487.200.000,- 373.280.000,- 76,62

a. Pembinaan Teknis, Pelatihan, Permodalan dan Pemasaran Kelompok

88.300.000,- 35.930.000,- 40,69

b. Pembinaan Kelompok BKB, BKR, BKL dan PKLK (CATUR BINA) serta Posyandu

355.300.000,- 297.075.000,- 83,61

c. Peningkatan peran serta masyarakat dan promosi keluarga sejahtera anggaran

43.600.000,- 40.275.000,- 92,37

TOTAL 5.406.306.789,- 4.070.156.402,- 75,29

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi SKPD

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor

12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai

Utara termasuk ke dalam salah satu Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten

Hulu Sungai Utara. Seperti yang tercantum dalam Peraturan Bupati Kabupaten

Hulu Sungai Utara Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai

Utara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai

Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019 II- 21

tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana

b. Pelaksanaan kebijakan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana

d. Pelaksanaan administrasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas

dan fungsinya

Dari tabel pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat bahwa hasil analisa kinerja

atas sasaran strategis dan indikator kinerja pada Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara sampai

dengan tahun 2017 ada beberapa indikator kinerja yang belum terpenuhi dan

merupakan permasalahan yang masih harus dihadapi, yaitu :

1. Jumlah peserta KB baru /PB

Tingkat capaian kinerja untuk indikator Jumlah peserta KB baru /PB

yang di targetkan 9.750 realisasi 3.658 atau 37,52 % dari target yang

ditetapkan. Penurunan pencapaian terjadi diantaranya karena adanya

pelayanan KB yang tidak tercatat/terinput terutama di Bidan dan Dokter

Paraktek Mandiri, dan KB baru yang diinput adalah Pasangan Usia

Subur (PUS) yang memang pertama kali ber KB atau yang ber KB

setelah mengalami kehamilan yang berakhir dengan keguguran atau

Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019 II- 22

kelahiran, solusi untuk mengatasi masalah tersebut dengan

memaksimalkan fungsi dari PKB/PLKB Penghubung dan penetapan

sasaran fokus pada Pasangan Usia Subur (PUS) baru dan hamil.

2. Persentase peserta KB baru Pria

Capaian kinerja untuk indikator Persentase peserta KB baru Pria yang

di targetkan 8 % realisasi 2,05 % atau 25,63 % dari target yang

ditetapkan, untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan

memaksimalkan PKB/PLKB penghubung, juga dengan lebih

meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan tentang KB Pria di

masyarakat.

3. Untuk indikator menurunnya Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak

terpenuhi (unmet need) yang di targetkan 5 % realisasi 12,87 % atau

38,85 % dari target yang ditetapkan, solusi untuk mengatasi masalah

tersebut dengan memperluas jaringan dan tempat pelayanan KB serta

meningkatkan kualitas KIE bagi petugas KB (PKB/PLKB) agar

pemahaman masyarakat tentang program KKBPK

bertambah/meningkat di seluruh Kecamatan dan Desa sehingga

Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak ingin anak lagi dan ingin anak

ditunda dapat diberikan pelayanan KB

4. Untuk persentase keluarga yang aktif mengikuti pertemuan kelompok

BKB, BKR dan BKL yang capaian kinerjanya masih dibawah target

yaitu untuk kelompok BKB 56,22%, BKR 45,29% dan BKL 59,41%.

Penyebab penurunan capaian kinerja tersebut antara lain keterampilan

kader masih kurang dalam pengelolaan kelompok, anggaran

operasional kegiatan yang masih kurang, belum optimalnya pembinaan

oleh petugas dan kader sering berganti ganti sehingga pengelolaan

belum optimal.

Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019 II- 23

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan

pengendalian penduduk dan keluarga berencana, meliputi:

1. Kondisi geografis Kabupaten Hulu Sungai Utara yang kebanyakan lahan

rawa, sehingga akses ke desa-desa terpencil masih sulit untuk

mensosialisasikan tentang program keluarga berencana, seperti 7 buah

desa yang ada di Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Belum tercapaianya ratio antara desa binaan dengan PLKB dimana

idealnya 1 PLKB/PKB menangani rata-rata 2 desa saja, sedangkan kondisi

saat ini 1 PLKB/PKB menangani 3 sampai 4 Desa di Kabupaten Hulu

Sungai Utara.

3. Masih rendahnya kualitas SDM petugas penyuluh lapangan KB terutama

bagi penyuluh Non PNS (tenaga kontrak) dari segi keahlian.

4. Meningkatkan Penyuluhan Usia Pernikahan melalui kegiatan KIE sehingga

Usia Kawin pertama wanita dapat lebih dari 21 tahun.

5. Masih tingginya persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi

(unmet need) yang belum sesuai target yang ditetapkan, yaitu sebesar

12,87 %.

6. Meningkatkan capaian kinerja untuk indikator Jumlah peserta KB baru /PB

agar sesuai dengan yang di targetkan. Untuk capaian 2017 masih sebesar

37,52%

7. Masih rendahnya kesertaan pria dalam ber-KB (kondom dan MOP), untuk

2017 baru tercapai 25,63% dari target yang ditetapkan.

8. Meningkatkan jumlah anggota keluarga yang ikut program BKB, BKR,

BKL, UPPKS dan PIK/R

9. Meningkatkan keaktifan keluarga untuk mengikuti pertemuan kelompok

BKB, BKR, BKL

Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019 II- 24

10. Adanya standar ganda tentang Peraturan Perkawinan dimana untuk

Kantor Urusan Agama (KUA) ditetapkan usia minimal perkawinan bagi

wanita adalah 16 tahun, sedangkan Peraturan BKKBN menetapkan usia

minimal perkawinan bagi wanita adalah 21 tahun.

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk

pengembangan pelayanan DinasPengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana :

1. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, maka Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu

Sungai Utara diberi mandat untuk melaksanakan pengendalian penduduk

dan menyelenggarakan program KB Nasional.

2. Komitmen pemerintah yang semakin tinggi terhadap pembangunan

kependudukan dan KB yang ditunjukkan dengan dijadikannya program

KKBPK menjadi bagian dari prioritas nasional dalam RPJMN 2015-2019

3. Komitmen mitra kerja yang cukup baik dalam mendukung kebijakan

Pembangunan KKBPK di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

4. Berkembang luasnya pemanfaatan Informasi Teknologi (IT) dalam

kehidupan masyarakat sehingga informasi-informasi tentang program

Keluarga Berencana dapat lebih mudah diakses.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun

2019 diarahkan untuk melanjutkan sebagaimana tahun 2018 yang masuk

pada tahapan tahun ke 2 (dua) dari dokumen RPJMD. Arah kebijakan

pembangunan tahun 2019 sejalan dengan visi dan misi daerah, ditujukan

Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019 II- 25

untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat di masa-masa mendatang

baik pada aspek ekonomi, aspek sosial dan berbagai hal lainnya dalam

suasana kehidupan keagamaan dan sosial yang kondusif. Selain itu juga

adanya komitmen untuk taat dan patuh terhadap hukum dan aturan

perundang-undangan bagi aparatur pemerintah dan masyarakat dalam rangka

penerapan prinsip-prinsip Good Governance. Secara sosial dan ekonomi

diinginkan adanya perbaikan terhadap kualitas kehidupan masyarakat (SDM)

yang merupakan tujuan mendasar dan dilakukan secara bertahap terhadap

aspek pendidikan, aspek kesehatan, aspek infrastruktur dan pengembangan

wilayah, aspek pemberdayaan masyarakat serta berbagai aspek lainnya dalam

rangka meningkatnya kesejahteraan masyarakat di daerah. Optimalisasi

pemanfaatan sumberdaya lokal juga penting yang ditujukan untuk mendorong

pengembangan ekonomi kerakyatan dengan didukung oleh peningkatan

infrastruktur yang terintegrasi dalam segala aspek kehidupan dengan tetap

memperhatikan kaidah kelestarian lingkungan dan pembangunan

berkelanjutan.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, hal ini ditunjukkan

melalui :

a. Pernyataan misi ke I yaitu Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa,

dan Inovaif

Dalam misi tersebut diharapkan terwujud birokrasi yang bersih dan

profesional dengan organisasi dan sistem pemerintahan yang semakin

berkualitas. Untuk itu juga perlu ditunjang oleh keberadaan sumberdaya

aparatur yang semakin profesional, sehingga terwujud penyelenggaraan

pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang

Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019 II- 26

prima disertai penegakkan aturan perundang-undangan dalam

menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Sesuai dengan misi ke-I tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana berperan dalam memberikan pelayanan berupa penyediaan data-data

dan penyusunan laporan, serta melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur dan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan.

b. Pernyataan misi ke II yaitu Mewujudkan Sumberdaya Manusia Yang Berdaya

Saing Dengan Ditopang Nilai-nilai Agamis dan Kultur Budaya Daerah.

Dalam misi tersebut menjelaskan tentang pembangunan yang diarahkan

pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga masyarakat

Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki tingkat pendidikan yang semakin

tinggi, memiliki kualitas kesehatan yang baik, berdaya dan memiliki

kemandirian yang ditunjang oleh kadar keimanan dan ketaqwaan yang

semakin baik dan terimplementasi sesuai ajaran agama dalam kehidupan

sehari-hari. Kualitas sumber daya masyarakat menjadi salah satu

prasyarat utama pencapaian tingkat kesejahteraan secara menyeluruh

bagi masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Sesuai dengan misi ke-II tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana berperan dalam menciptakan keluarga yang ideal dan

harmonis sehingga berimbas kepada kesanggupan untuk memberikan

hak-hak pendidikan, kesehatan, kecukupan sandang pangan yang pada

akhirnya bisa menuju kepada keluarga yang sejahtera, sesuai dengan

tugas pokok Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu

membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana.

Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019 II- 27

Adapun Indikator Capaian Kinerja tahun 2019 yang diinginkan pada Aspek

Layanan Umum, Pelayanan Urusan Wajib yang tidak terkait pelayanan dasar

yang terkait dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II.4 Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kab. HSU

NO BIDANG URUSAN/INDIKATOR Kondisi Kinerja

pada awal periode RPJMD

Target Capaian Tahun

Capaian Akhir Periode

2019 2022

II ASPEK PELAYANAN UMUM

PELAYANAN URUSAN WAJIB

Tidak Terkait Pelayanan Dasar

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

8.1 Laju pertumbuhan penduduk (LPP)

1.39 1.32 1.29

8.2 Total Fertility Rate (TFR) 2.40 2.40 2.40

8.3 Rata-rata jumlah anak per keluarga

1.53 1.50 1.50

8.4 Ratio Akseptor KB 7.22 8.25 8.75

8.5

Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49

36,438 36,740 37,853

8.6 Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)

11.36 6.00 5.00

8.7 Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB

87.52 78.00 89.00

8.8 Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB

82.70 75.00 83.00

8.9 Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB

85.54 78.00 86.00

8.10 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan

1.00 1.00 1.00

8.11 Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa

20.59 27.78 27.78

8.12 Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa

100.00 100.00 100.00

8.13 Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 –

36,438 36,740 37,853

Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019 II- 28

49

8.14 Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)

11.36 6.00 5.00

8.15 Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB

87.52 78.00 89.00

Atas dasar isu-isu strategis, permasalahan dan prioritas pembangunan

serta sasaran yang ingin dicapai maka dibuat perencanaan program dan

kegiatan, indikator kinerja, target, satuan dan pagu indikatif, serta lokasi oleh

setiap SKPD penanggungjawab sesuai tugas pokok dan fungsi dari urusan

pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya. Rencana Program dan

Kegiatan ini harus terkait dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun

2019 yang ditetapkan.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah pada Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai

Utara Tahun 2019 yang dirangkum dan disajikan pada Rancangan Awal

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2019 terdiri dari 13

Program yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

5. Program Keluarga Berencana

6. Program Kesehatan Reproduksi Remaja

7. Program Pelayanan Kontrasepsi

8. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

9. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019 II- 29

10. Program Penyelenggaraan Dukungan Pelayanan Ketahanan dan

Pemberdayaan Keluarga

11. Program Advokasi, Penyuluhan, Penggerakan dan Informasi

12. Program Pengelolaan Data dan Informasi Serta Pengembangan,

Peningkatan Kualitas dan Pemanfaatan Sistem Informasi Keluarga

13. Program Pengendalian Penduduk

Rencana Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai

Utara Tahun 2019 sebanyak 13 Program sesuai dengan yang tercantum dalam

Rancangan awal RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019.

Untuk Tabel Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2019 dapat

dilihat pada tabel berikut ini :

Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019 II- 30

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang direncanakan pada Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2019

berdasarkan usulan masyarakat yang disampaikan melalui Musrenbang tahun

2018 tingkat kecamatan hampir seluruhnya diakomodir.

Dengan memperhatikan dan melakukan penelaahan berbagai kebutuhan

dari berbagai usulan masyarakat dan hasil Musyawarah Rencana

Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan tersebut kegiatan-kegiatan

yang dapat diakomodir dalam renja Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019 adalah

sebagai berikut :

1. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

Sub kegiatan Penyuluhan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP),

dan Penyuluhan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) sebagai salah satu

cara untuk menekan banyaknya perkawinan dibawah umur/kawin muda di

Kabupaten Hulu Sungai Utara

2. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga

Sub kegiatan Sosialisasi dan pembentukan Kampung KB dan Penyuluhan

Kampung KB serta pelatihan untuk kelompok-kelompok keluarga

berencana seperti kelompok BKB, BKR, BKL, dan UPPKS

3. Bidang Advokasi dan Informasi

Sub kegiatan penyuluhan kesehatan reproduksi

Untuk Tabel Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Tahun 2019 dapat

dilihat pada tabel berikut ini :

Nam

a S

KP

D : D

inas P

en

gen

dalia

n P

en

du

du

k d

an

Kelu

arg

a B

ere

ncan

a

Loka

siIn

dika

tor K

inerja

Targ

et C

apaia

n P

agu In

dika

tif Rp

Loka

siIn

dika

tor K

inerja

Targ

et C

apaia

n

Pagu In

dika

tif Rp

1P

rog

ram

Pela

yan

an

1

00

%P

rog

ram

Pela

yan

an

1

00

%1.2

42.1

27.0

00

Ad

min

istra

si P

erk

an

tora

nA

dm

inis

trasi P

erk

an

tora

n

-Penye

dia

an Ja

sa K

om

unika

si,

sum

ber d

aya

air d

an listrik

Kabupate

nPerse

nta

se p

em

enuhan ke

butu

han

jarin

gan te

lepon, listrik, a

ir dan

inte

rnet

100%

46.2

00.0

00 -

Penye

dia

an Ja

sa K

om

unika

si, sum

ber

daya

air d

an listrik

Kabupate

nPerse

nta

se p

em

enuhan

kebutu

han ja

ringan te

lepon,

listrik, air d

an in

tern

et

100%

46.2

00.0

00

-Penye

dia

an Ja

sa A

dm

inistra

si

keuangan

Kabupate

nPerse

nta

se ke

tepata

n

perta

nggungja

waban se

suai

dengan re

nca

na a

nggara

n ka

s

100%

568.2

00.0

00 -

Penye

dia

an Ja

sa A

dm

inistra

si

keuangan

Kabupate

nPerse

nta

se ke

tepata

n

perta

nggungja

waban se

suai

dengan re

nca

na a

nggara

n ka

s

100%

568.2

00.0

00

-Penye

dia

an A

lat T

ulis K

anto

r Kabupate

nPerse

nta

se A

TK ya

ng d

igunaka

n100%

42.0

00.0

00 -

Penye

dia

an A

lat T

ulis K

anto

r Kabupate

nPerse

nta

se A

TK ya

ng d

igunaka

n100%

42.0

00.0

00

-Penye

dia

an B

ara

ng C

eta

kan d

an

Penggandaan

Kabupate

nJu

mla

h ite

m B

ara

ng ya

ng d

iceta

k

dan d

igandaka

n

15 Je

nis

43.9

25.0

00 -

Penye

dia

an B

ara

ng C

eta

kan d

an

Penggandaan

Kabupate

nJu

mla

h ite

m B

ara

ng ya

ng d

iceta

k

dan d

igandaka

n

15 Je

nis

43.9

25.0

00

-Penye

dia

an K

om

ponen In

stala

si

Listrik/Penera

ngan B

angunan

Kanto

r

Kabupate

nPerse

nta

se ja

ringan listrik d

ala

m

kondisi b

aik

100%

5.0

54.0

00 -

Penye

dia

an K

om

ponen In

stala

si

Listrik/Penera

ngan B

angunan K

anto

r

Kabupate

nPerse

nta

se ja

ringan listrik d

ala

m

kondisi b

aik

100%

5.0

54.0

00

-Penye

dia

an P

era

lata

n d

an

Perle

ngka

pan K

anto

r

Kabupate

nBara

ng ya

ng d

ibeli se

suai d

engan

spesifika

si yang d

ibutu

hka

n

29 b

uah P

era

lata

n

Kebersih

an d

an 7

buah

Perle

ngka

pan

Kanto

r

36.9

28.0

00 -

Penye

dia

an P

era

lata

n d

an

Perle

ngka

pan K

anto

r

Kabupate

nBara

ng ya

ng d

ibeli se

suai d

engan

spesifika

si yang d

ibutu

hka

n

29 b

uah

Pera

lata

n

Kebersih

an d

an

7 b

uah

Perle

ngka

pan

Kanto

r

36.9

28.0

00

-Penye

dia

an m

aka

nan d

an

min

um

an

Kabupate

nPerse

nta

se re

alisa

si pela

ksanaan

rapat

100%

59.8

20.0

00 -

Penye

dia

an m

aka

nan d

an m

inum

an

Kabupate

nJu

mla

h K

egia

tan R

apat d

an T

am

u

Kanto

r

100%

59.8

20.0

00

-Rapat-ra

pat K

oord

inasi d

an

Konsu

ltasi ke

Luar D

aera

h

Luar d

aera

hPerse

nta

se S

PPD

yang

dila

ksanaka

n

80%

440.0

00.0

00 -

Rapat-ra

pat K

oord

inasi d

an

Konsu

ltasi ke

Luar D

aera

h

Luar d

aera

hPerse

nta

se S

PPD

yang

dila

ksanaka

n

80%

440.0

00.0

00

TA

BE

L I

I.5

. RE

VIE

W T

ER

HA

DA

P R

AN

CA

NG

AN

AW

AL R

KP

D T

AH

UN

20

19

KA

BU

PA

TE

N H

ULU

SU

NG

AI U

TA

RA

No

Ranca

ngan A

wal R

KPD

Hasil A

nalisis K

ebutu

han

Pers

en

tase

Pem

en

uh

an

Sara

na d

an

Pra

sa

ran

a K

erja

Pers

en

tase

Pem

en

uh

an

Sara

na d

an

Pra

sa

ran

a K

erja

Cata

tan

Pentin

gPro

gra

m / K

egia

tan

Pro

gra

m / K

egia

tan

Loka

siIn

dika

tor K

inerja

Targ

et C

apaia

n P

agu In

dika

tif Rp

Loka

siIn

dika

tor K

inerja

Targ

et C

apaia

n

Pagu In

dika

tif Rp

No

Ranca

ngan A

wal R

KPD

Hasil A

nalisis K

ebutu

han

Cata

tan

Pentin

gPro

gra

m / K

egia

tan

Pro

gra

m / K

egia

tan

2P

rog

ram

Pen

ing

kata

n1

00

%

Pro

gra

m P

en

ing

kata

n1

00

%283.9

50.0

00

sa

ran

a d

an

pra

sa

ran

asa

ran

a d

an

pra

sa

ran

a

Ap

ara

tur

Ap

ara

tur

-Pem

elih

ara

an ru

tin /b

erka

la

kendara

an d

inas/o

pera

sional

Kabupate

nJu

mla

h ke

ndara

an

Din

as/O

pera

sional ya

ng d

ipelih

ara

7 b

uah R

oda 4

,

41 b

uah R

oda 2

123.0

00.0

00 -

Pem

elih

ara

an ru

tin /b

erka

la

kendara

an d

inas/o

pera

sional

Kabupate

nJu

mla

h ke

ndara

an

Din

as/O

pera

sional ya

ng

dip

elih

ara

7 b

uah R

oda 4

,

41 b

uah R

oda 2

123.0

00.0

00

-Pem

elih

ara

an ru

tin/b

erka

la

pera

lata

n g

edung ka

nto

r

Kabupate

nJu

mla

h P

era

lata

n G

edung K

anto

r

yang d

ipelih

ara

21 B

uah

Kom

pute

r/Lapto

p,

10 B

uah P

rinte

r,

10 B

uah A

C

107.5

10.5

00 -

Pem

elih

ara

an ru

tin/b

erka

la p

era

lata

n

gedung ka

nto

r

Kabupate

nJu

mla

h P

era

lata

n G

edung K

anto

r

yang d

ipelih

ara

21 B

uah

Kom

pute

r/Lapt

op, 1

0 B

uah

Prin

ter, 1

0

Buah A

C

160.9

50.0

00

3

Pro

gra

m P

en

ing

kata

nP

rog

ram

Pen

ing

kata

n

Kap

asita

s S

um

ber

Kap

asita

s S

um

ber

15.0

00.0

00

Da

ya A

para

tur

Da

ya A

para

tur

-Pendid

ikan d

an P

ela

tihan F

orm

al

Dala

m d

an Lu

ar

Daera

hPerse

nta

se A

SN

yang d

apat

mengik

uti d

ikla

t form

al

100%

15.0

00.0

00 -

Pendid

ikan d

an P

ela

tihan F

orm

al

Dala

m d

an Lu

ar

Daera

h

Perse

nta

se A

SN

yang d

apat

mengiku

ti dikla

t form

al

100%

15.0

00.0

00

4P

rog

ram

Pen

ing

kata

nP

rog

ram

Pen

ing

kata

n

Pen

gem

ban

gan

Sis

tem

Pen

gem

ban

gan

Sis

tem

60.4

02.5

00

Pela

po

ran

Cap

aia

nP

ela

po

ran

Cap

aia

n

Kin

erja

dan

Keu

an

gan

Kin

erja

dan

Keu

an

gan

-Penyu

sunan La

pora

n

Kabupate

n100%

60.4

02.5

00

-

Penyu

sunan La

pora

n

Kabupate

n100%

60.4

02.5

00

Capaia

n K

inerja

dan Ikh

tisar

Capaia

n K

inerja

dan Ikh

tisar

Realisa

si Kin

erja

SKPD

Realisa

si Kin

erja

SKPD

5

Ju

mla

h P

ese

rta K

B B

aru

/P

B

(Akse

pto

r)5

.75

3Ju

mla

h P

ese

rta K

B B

aru

/P

B (A

kse

pto

r)5

.75

3

Pers

en

tase

Sara

na d

an

Pra

sa

ran

a d

ala

m K

on

dis

i Baik

(%)

Pers

en

tase

Sara

na d

an

Pra

sa

ran

a d

ala

m K

on

dis

i

Baik

(%)

10

0%

21

7.7

55

.00

0

10

0%

Ku

alita

s C

ap

aia

n K

inerja

dan

Pen

gelo

laan

keu

an

gan

daera

h (%

)

10

0%

Pro

gra

m K

elu

arg

a B

ere

ncan

aP

rog

ram

Kelu

arg

a B

ere

ncan

a

Perse

nta

se d

oku

men/la

pora

n ya

ng

dise

lesa

ikan te

pat w

aktu

Perse

nta

se d

oku

men/la

pora

n

yang d

isele

saika

n te

pat w

aktu

Ku

alita

s C

ap

aia

n K

inerja

dan

Pen

gelo

laan

keu

an

gan

daera

h

(%)

10

0%

Pers

en

tase

SD

M y

an

g d

ap

at

men

ing

katk

an

kap

asita

s

Sesu

ai T

up

oksi (%

)

Ku

alita

s K

ap

asita

s S

um

ber

Da

ta A

para

tur S

esu

ai

Tu

po

ksi (%

)

Loka

siIn

dika

tor K

inerja

Targ

et C

apaia

n P

agu In

dika

tif Rp

Loka

siIn

dika

tor K

inerja

Targ

et C

apaia

n

Pagu In

dika

tif Rp

No

Ranca

ngan A

wal R

KPD

Hasil A

nalisis K

ebutu

han

Cata

tan

Pentin

gPro

gra

m / K

egia

tan

Pro

gra

m / K

egia

tan

-Pem

bin

aan K

elu

arg

aKabupate

n36.7

40

177.4

10.0

00

-

Pem

bin

aan K

elu

arg

aKabupate

n36.7

40

177.4

10.0

00

Bere

nca

na

KB A

ktifBere

nca

na

KB A

ktif

-Pem

bangunan/P

engadaan/

Kabupate

nJu

mla

h S

ara

na d

an P

rasa

rana

--

-Pem

bangunan/P

engadaan/

Kabupate

nJu

mla

h S

ara

na d

an P

rasa

rana

--

Penin

gka

tan S

ara

na P

raKelu

arg

a B

ere

nca

na

Penin

gka

tan S

ara

na P

raKelu

arg

a B

ere

nca

na

Sara

na K

B (D

AK)

Sara

na K

B (D

AK)

-Bantu

an O

pera

sional K

elu

arg

a

Kabupate

nTerp

enuhin

ya O

pera

sional

10 K

eca

mata

n-

-Bantu

an O

pera

sional K

elu

arg

a

Kabupate

nTerp

enuhin

ya O

pera

sional

10 K

eca

mata

n-

Bere

nca

na (D

AK N

on F

isik)La

yanan K

B d

i Keca

mata

nBere

nca

na (D

AK N

on F

isik)La

yanan K

B d

i Keca

mata

n

-Pengendalia

n A

lat K

ontra

sepsi K

BKabupate

n d

an

Keca

mata

n

Jum

lah La

pora

n P

enya

lura

n A

lat

Kontra

sepsi

45 K

linik

40.3

45.0

00 -

Pengendalia

n A

lat K

ontra

sepsi K

BKabupate

n d

an

Keca

mata

n

Jum

lah La

pora

n P

enya

lura

n A

lat

Kontra

sepsi

45 K

linik

40.3

45.0

00

6P

rog

ram

Kese

hata

n2

00

P

rog

ram

Kese

hata

n2

00

30.7

00.0

00

Rep

rod

uksi R

em

aja

Rep

rod

uksi R

em

aja

-Advo

kasi d

an K

IE te

nta

ng

Kese

hata

n R

epro

duksi R

em

aja

(KRR)

Kabupate

nJu

mla

h p

ese

rta so

sialisa

si KRR

200 O

rang

30.7

00.0

00 -

Advo

kasi d

an K

IE te

nta

ng K

ese

hata

n

Repro

duksi R

em

aja

(KRR)

Kabupate

nJu

mla

h p

ese

rta so

sialisa

si KRR

200 O

rang

30.7

00.0

00

7P

rog

ram

Pela

yan

an

Pers

en

tase

Pese

rta K

B B

aru

MK

JP

(%)

7P

rog

ram

Pela

yan

an

Pers

en

tase

Pese

rta K

B B

aru

MK

JP

(%)

7

196.0

35.0

00

Ko

ntra

se

psi

Pers

en

tase

Pese

rta K

B B

aru

Pria

(%)

6K

on

trase

psi

Pers

en

tase

Pese

rta K

B B

aru

Pria

(%)

6

-Pela

yanan P

em

asa

ngan

Kontra

sepsi K

B

Kabupate

nJu

mla

h P

ese

rta P

ela

yanan K

B N

on

MKJP

377 A

ksepto

r 8

2.6

75.0

00 -

Pela

yanan P

em

asa

ngan K

ontra

sepsi

KB

Kabupate

nJu

mla

h P

ese

rta P

ela

yanan K

B

Non M

KJP

377 A

ksepto

r 8

2.6

75.0

00

-Pela

yanan K

B M

edis O

pera

siKabupate

nJu

mla

h P

ese

rta P

ela

yanan K

B M

KJP

72 A

ksepto

r 1

13.3

60.0

00 -

Pela

yanan K

B M

edis O

pera

siKabupate

nJu

mla

h P

ese

rta P

ela

yanan K

B

MKJP

72 A

ksepto

r 1

13.3

60.0

00

8P

rog

ram

Pen

gem

ban

gan

Ju

mla

h K

elo

mp

ok

2

Pro

gra

m P

en

gem

ban

gan

Ju

mla

h K

elo

mp

ok

2

82

.87

5.0

00

Pu

sa

t Pela

yan

an

Info

rmasi

PIK

Rem

aja

/M

ah

asis

wa

Pu

sa

t Pela

yan

an

Info

rmasi

PIK

Rem

aja

/M

ah

asis

wa

dan

Ko

nse

ling

KR

RT

eg

ar (K

elo

mp

ok)

dan

Ko

nse

ling

KR

RT

eg

ar (K

elo

mp

ok)

-Foru

m P

ela

yanan K

RR B

agi

Kelo

mpok R

em

aja

dan K

elo

mpok

sebaya

di Lu

ar S

eko

lah

10 K

eca

mata

nJu

mla

h P

ese

rta S

osia

lisasi

60 O

rang

82.8

75.0

00 -

Foru

m P

ela

yanan K

RR B

agi K

elo

mpok

Rem

aja

dan K

elo

mpok se

baya

di Lu

ar

Seko

lah

10 K

eca

mata

nJu

mla

h P

ese

rta S

osia

lisasi

60 O

rang

82.8

75.0

00

9P

ers

en

tase

Kelu

arg

a y

an

g

Aktif M

en

gik

uti P

erte

mu

an

Kelo

mp

ok B

KB

(%)

76

Pers

en

tase

Kelu

arg

a y

an

g

Aktif M

en

gik

uti P

erte

mu

an

Kelo

mp

ok B

KB

(%)

76

55.4

12.5

00

Jum

lah A

ksepto

r KB ya

ng d

ibin

aJu

mla

h A

ksepto

r KB ya

ng d

ibin

a

Pers

en

tase

rem

aja

yan

g

mem

ah

am

i mate

ri so

sia

lisa

si

KR

R (%

)

Pers

en

tase

rem

aja

yan

g

mem

ah

am

i mate

ri so

sia

lisa

si

KR

R (%

)

Pro

gra

m P

en

yia

pan

Ten

ag

a

Pen

dam

pin

g K

elo

mp

ok B

ina

Kelu

arg

a

Pro

gra

m P

en

yia

pan

Ten

ag

a

Pen

dam

pin

g K

elo

mp

ok B

ina

Kelu

arg

a

Loka

siIn

dika

tor K

inerja

Targ

et C

apaia

n P

agu In

dika

tif Rp

Loka

siIn

dika

tor K

inerja

Targ

et C

apaia

n

Pagu In

dika

tif Rp

No

Ranca

ngan A

wal R

KPD

Hasil A

nalisis K

ebutu

han

Cata

tan

Pentin

gPro

gra

m / K

egia

tan

Pro

gra

m / K

egia

tan

Pers

en

tase

Kelu

arg

a y

an

g

Aktif M

en

gik

uti P

erte

mu

an

Kelo

mp

ok B

KR

(%)

72

Pers

en

tase

Kelu

arg

a y

an

g

Aktif M

en

gik

uti P

erte

mu

an

Kelo

mp

ok B

KR

(%)

72

Pers

en

tase

Kelu

arg

a y

an

g

Aktif M

en

gik

uti P

erte

mu

an

Kelo

mp

ok B

KL (%

)

66

Pers

en

tase

Kelu

arg

a y

an

g

Aktif M

en

gik

uti P

erte

mu

an

Kelo

mp

ok B

KL (%

)

66

-Pela

tihan T

enaga P

endam

pin

g

Kelo

mpok B

ina K

elu

arg

a d

i

Keca

mata

n

10 K

eca

mata

nJu

mla

h te

naga p

endam

pin

g B

KB,

BKR d

an B

KL ya

ng d

ibin

a

180 O

rang

55.4

12.5

00

-Pela

tihan T

enaga P

endam

pin

g

Kelo

mpok B

ina K

elu

arg

a d

i

Keca

mata

n

10 K

eca

mata

nJu

mla

h te

naga p

endam

pin

g B

KB,

BKR d

an B

KL ya

ng d

ibin

a

180 O

rang

55.4

12.5

00

10

Pers

en

tase

PU

S P

ese

rta K

B

An

gg

ota

BK

B y

an

g b

er-K

B (%

)

78

Pers

en

tase

PU

S P

ese

rta K

B

An

gg

ota

BK

B y

an

g b

er-K

B

(%)

78

Pers

en

tase

PU

S P

ese

rta K

B

An

gg

ota

BK

R y

an

g b

er-K

B (%

)

75

Pers

en

tase

PU

S P

ese

rta K

B

An

gg

ota

BK

R y

an

g b

er-K

B

(%)

75

Pers

en

tase

PU

S P

ese

rta K

B

An

gg

ota

BK

L y

an

g b

er-K

B (%

)

78

Pers

en

tase

PU

S P

ese

rta K

B

An

gg

ota

BK

L y

an

g b

er-K

B

(%)

78

Pers

en

tase

PU

S P

ese

rta K

B

An

gg

ota

UP

PK

S y

an

g b

er-K

B

(%)

83

Pers

en

tase

PU

S P

ese

rta K

B

An

gg

ota

UP

PK

S y

an

g b

er-K

B

(%)

83

-Pem

bin

aan T

ekn

is, Pela

tihan,

Perm

odala

n d

an P

em

asa

ran

Kelo

mpok

10 K

eca

mata

nJu

mla

h A

nggota

UPPKS ya

ng

mengiku

ti pela

tihan ke

tera

mpila

n

200 O

rang (1

0

Keca

mata

n)

94.1

00.0

00 -

Pem

bin

aan T

ekn

is, Pela

tihan,

Perm

odala

n d

an P

em

asa

ran

Kelo

mpok

10 K

eca

mata

nJu

mla

h A

nggota

UPPKS ya

ng

mengiku

ti pela

tihan ke

tera

mpila

n

200 O

rang (1

0

Keca

mata

n)

94.1

00.0

00

-Penye

lenggara

an P

em

bin

aan

Kelo

mpok B

KB, B

KR, B

KL d

an

PKLK

(Catu

r Bin

a) se

rta P

osya

ndu

10 K

eca

mata

nJu

mla

h K

elo

mpok ya

ng d

ibin

a70 K

elo

mpok B

KB,

70 K

elo

mpok

BKR, 7

0

Kelo

mpok B

KL

257.4

52.5

00 -

Penye

lenggara

an P

em

bin

aan

Kelo

mpok B

KB, B

KR, B

KL d

an P

KLK

(Catu

r Bin

a) se

rta P

osya

ndu

10 K

eca

mata

nJu

mla

h K

elo

mpok ya

ng d

ibin

a70 K

elo

mpok

BKB, 7

0

Kelo

mpok B

KR,

70 K

elo

mpok

BKL

257.4

52.5

00

41

6.5

02

.50

0

Pro

gra

m P

en

yele

ng

gara

an

Du

ku

ng

an

Pela

yan

an

Keta

han

an

dan

Pem

berd

ayaan

Kelu

arg

a

Pro

gra

m P

en

yele

ng

gara

an

Du

ku

ng

an

Pela

yan

an

Keta

han

an

dan

Pem

berd

ayaan

Kelu

arg

a

Loka

siIn

dika

tor K

inerja

Targ

et C

apaia

n P

agu In

dika

tif Rp

Loka

siIn

dika

tor K

inerja

Targ

et C

apaia

n

Pagu In

dika

tif Rp

No

Ranca

ngan A

wal R

KPD

Hasil A

nalisis K

ebutu

han

Cata

tan

Pentin

gPro

gra

m / K

egia

tan

Pro

gra

m / K

egia

tan

-Penin

gka

tan P

era

n S

erta

Masya

raka

t dan P

rom

osi K

elu

arg

a

Seja

hte

ra

10 K

eca

mata

nJu

mla

h K

elo

mpok T

erb

aik

5 K

elo

mpok

Kate

gori T

erb

aik

64.9

50.0

00 -

Penin

gka

tan P

era

n S

erta

Masya

raka

t

dan P

rom

osi K

elu

arg

a S

eja

hte

ra

10 K

eca

mata

nJu

mla

h K

elo

mpok T

erb

aik

5 K

elo

mpok

Kate

gori

Terb

aik

64.9

50.0

00

11

Ratio

PLK

B/P

KB

2

Ratio

PLK

B/P

KB

2

376.8

44.0

00

Ratio

PP

KB

D1

Ratio

PP

KB

D1

-Penin

gka

tan P

enyu

luhan d

an K

IE

Pro

gra

m K

elu

arg

a B

ere

nca

na

Kabupate

nBanya

knya

Kegia

tan K

IE Y

ang

dila

ksanaka

n

10 K

eca

mata

n 7

3.7

14.0

00

Penin

gka

tan P

enyu

luhan d

an K

IE

Pro

gra

m K

elu

arg

a B

ere

nca

na

Banya

knya

Kegia

tan K

IE Y

ang

dila

ksanaka

n

10 K

eca

mata

n 7

3.7

14.0

00

-Penin

gka

tan D

uku

ngan P

rogra

m

Kelu

arg

a B

ere

nca

na N

asio

nal

Kabupate

nJu

mla

h P

ese

rta K

em

itraan T

NI

Manunggal B

akti S

osia

l

350 P

ese

rta 7

4.4

00.0

00

Penin

gka

tan D

uku

ngan P

rogra

m

Kelu

arg

a B

ere

nca

na N

asio

nal

Jum

lah P

ese

rta K

em

itraan T

NI

Manunggal B

akti S

osia

l

350 P

ese

rta 7

4.4

00.0

00

-Pengem

bangan K

em

itraan d

engan

Sto

kehold

er d

an M

itra K

erja

Kabupate

nJu

mla

h D

ata

dan La

pora

n P

PKBD

219 P

PKBD

160.2

00.0

00

Pengem

bangan K

em

itraan d

engan

Sto

kehold

er d

an M

itra K

erja

Jum

lah D

ata

dan La

pora

n P

PKBD

219 P

PKBD

160.2

00.0

00

-Penin

gka

tan P

em

bin

aan Lin

i

Lapangan

Kabupate

nJu

mla

h P

LKB/P

KB ya

ng d

ibin

a69 O

rang

68.5

30.0

00

Penin

gka

tan P

em

bin

aan Lin

i

Lapangan

Jum

lah P

LKB/P

KB ya

ng d

ibin

a69 O

rang

68.5

30.0

00

12

Pro

gra

m P

en

gelo

la D

ata

dan

Info

rmasi S

erta

Pen

gem

ban

gan

, Pen

ing

kata

n

Ku

alita

s d

an

Pem

an

faata

n

Sis

tem

Info

rmasi K

elu

arg

a

Pers

en

tase

Pen

yed

iaan

Info

rmasi D

ata

Mik

ro P

rog

ram

KK

BP

K (%

)

10

0%

Pro

gra

m P

en

gelo

la D

ata

dan

Info

rmasi S

erta

Pen

gem

ban

gan

,

Pen

ing

kata

n K

ualita

s d

an

Pem

an

faata

n S

iste

m In

form

asi

Kelu

arg

a

Pers

en

tase

Pen

yed

iaan

Info

rmasi D

ata

Mik

ro

Pro

gra

m K

KB

PK

(%)

10

0%

166.5

00.0

00

-Pengelo

laan D

ata

dan In

form

asi

Kabupate

nJu

mla

h D

esa

yang m

em

punya

i

Data

Mikro

Kelu

arg

a

219

Desa

/Kelu

rahan

166.5

00.0

00

Pengelo

laan D

ata

dan In

form

asi

Jum

lah D

esa

yang m

em

punya

i

Data

Mikro

Kelu

arg

a

219

Desa

/Kelu

rahan

166.5

00.0

00

13

Pro

gra

m P

en

gen

dalia

n

Pen

du

du

k

Pers

en

tase

Seko

lah

Sia

ga

Kep

en

du

du

kan

(%)

9%

Pro

gra

m P

en

gen

dalia

n

Pen

du

du

k

Pers

en

tase

Seko

lah

Sia

ga

Kep

en

du

du

kan

(%)

9%

122.0

40.0

00

-Pem

aduan d

an S

inkro

nisa

si

Kebija

kan d

ala

m R

angka

Pengendalia

n P

enduduk

Kabupate

nJu

mla

h p

ese

rta S

osia

lisasi ya

ng

mem

aham

i mate

ri sosia

lisasi

260 O

rang

67.8

40.0

00

Pem

aduan d

an S

inkro

nisa

si

Kebija

kan d

ala

m R

angka

Pengendalia

n P

enduduk

Jum

lah p

ese

rta S

osia

lisasi ya

ng

mem

aham

i mate

ri sosia

lisasi

260 O

rang

67.8

40.0

00

-Pem

eta

an P

erkira

an P

engendalia

n

Penduduk

Kabupate

nJu

mla

h p

ese

rta S

osia

lisasi ya

ng

mem

aham

i mate

ri sosia

lisasi

240 O

rang

54.2

00.0

00

Pem

eta

an P

erkira

an P

engendalia

n

Penduduk

Jum

lah p

ese

rta S

osia

lisasi ya

ng

mem

aham

i mate

ri sosia

lisasi

240 O

rang

54.2

00.0

00

3.2

12

.70

4.0

00

3

.26

6.1

43

.50

0

Ju

mla

hJu

mla

h

Pro

gra

m A

dvo

kasi,

Pen

yu

luh

an

, Pen

gg

era

kan

dan

Info

rmasi

Pro

gra

m A

dvo

kasi, P

en

yu

luh

an

,

Pen

gg

era

kan

dan

Info

rmasi

Lokasi Indikator Kinerja Besaran/volume Catatan

1 Program Keluarga Berencana

Kegiatan Pembinaan Keluarga

Berencana

Penyuluhan Metode Kontrasepsi Jangka

Panjang *

Kecamatan Sungai

Pandan

Jumlah Akseptor KB Baru

/Ulang

75 Orang

Penyuluhan Pendewasaan Usia

Perkawinan (PUP) *

Kecamatan Sungai

Pandan

Jumlah Peserta Penyuluhan

PUP

75 Orang

2 Program Kesehatan Reproduksi

Remaja

Kegiatan Advokasi dan KIE tentang

Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

Penyuluhan Tentang Kesehatan

Reproduksi *

Kecamatan Sungai

Pandan

Jumlah Peserta Penyuluhan

KRR

75 Orang

3 Program Penyiapan Tenaga

Pendamping Kelompok Bina

Keluarga

Kegiatan Pelatihan Tenaga Pendamping

Kelompok Bina Keluarga Di Kecamatan

Sosialisasi dan Pembentukan Kampung

KB *

Kecamatan Sungai

Pandan

Kelompok Keluarga

Berencana (BKB, BKR, BKL)

75 Orang

4 Program Penyelenggaraan

Dukungan Pelayanan Ketahanan

dan Pembinaan Keluarga Sejahtera

Kegiatan Peningkatan Peran Serta

Masyarakat dan Promosi Keluarga

Sejahtera

Sosialisasi Kampung KB * Kecamatan Sungai

Pandan

Kelompok Keluarga

Berencana (BKB, BKR, BKL)

75 Orang

Pelatihan Pengurus BKB*Kecamatan Babirik

Kelompok Keluarga

Berencana (BKB)

115 Orang

Keterangan :

* Usulan Masyarakat

TABEL II. 6. KAJIAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI MASYARAKAT

KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2019

Nama SKPD : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program / Kegiatan

Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019 III-1

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SKPD

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah (Kabinet Kerja) 2015-2019,

seluruh Kementerian/Lembaga diarahkan untuk turut serta mensukseskan Visi dan

Misi Pembangunan 2015-2019, dimana Visi Pemerintah untuk 5 (lima) tahun

kedepan adalah untuk mewujudkan “Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan

Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong” dengan misi: 1) Mewujudkan

keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang

kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan

mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan, 2) Mewujudkan

masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan Negara Hukum,

3) Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai

negara maritim, 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi,

maju dan sejahtera, 5) Mewujudkan Indonesia yang berdaya saing, 6) Mewujudkan

Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan

kepentingan nasional, dan 7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam

kebudayaan.

Visi dan Misi Pembangunan tersebut kemudian didukung oleh 9 (sembilan)

Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita), dimana BKKBN diharapkan dapat

berpartisipasi dalam mensukseskan Agenda Prioritas ke 5 (lima), untuk

“Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia” melalui “Pembangunan

Kependudukan dan Keluarga Berencana” dengan fokus penggarapan pada Dimensi

Pembangunan Kesehatan serta Mental/Karakter (Revolusi Mental) untuk

diintegrasikan ke dalam Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan

Pembangunan Keluarga (KKBPK).

Salah satu prioritas pembangunan nasional di dalam Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2010-2025 adalah mewujudkan penduduk

Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019 III-2

tumbuh seimbang. Sehingga BKKBN berkomitmen akan turut mensukseskan

Agenda Prioritas No.5 (didalam Nawa Cita), untuk mendukung peningkatan

kualitas hidup manusia Indonesia dengan menjadi “Lembaga yang handal

dan dipercaya dalam mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan

Keluarga Berkualitas”, dimana pertumbuhan penduduk yang seimbang dan

keluarga berkualitas ditandai dengan menurunnya Total Fertility Rate (TFR)

menjadi 2,1 dan Net Reproductive Rate (NRR)=1 pada tahun 2025, serta keluarga

berkualitas ditandai dengan keluarga yang terbentuk berdasarkan perkawinan

yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri dan memiliki jumlah anak

yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa

kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam mendukung upaya perwujudan visi pembangunan 2015-2019 diatas,

BKKBN memiliki misi: 1) Mengarusutamakan Pembangunan Berwawasan

Kependudukan, 2) Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan

Reproduksi, 3) Memfasilitasi Pembangunan Keluarga, 4) Membangun dan

menerapkan Budaya Kerja Organisasi secara Konsisten, serta 5) mengembangkan

jejaring Kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan

Pembangunan Keluarga.

Berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 52 Tahun

2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dan

ketentuan Lampiran huruf (n) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah, BKKBN mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan

dibidang pengendalian penduduk dan KB. Dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut, BKKBN menyelenggarakan

fungsi:

a. Perumusan kebijakan nasional, pemaduan dan sinkronisasi kebijakan di bidang

KKB

b. Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di bidang KKB

c. Pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk dan KB

Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019 III-3

d. Penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang KKB

e. Penetapan perkiraan pengendalian penduduk secara nasional

f. Penyusunan desain Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan

Pembangunan Keluarga (KKBPK)

g. Pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB)

h. Pengelolaan dan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk kebutuhan PUS

nasional

i. Pengelolaan dan pengendalian sistem informasi keluarga

j. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan

tingkat nasional dalam pengendalian pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-

KB dan Kesehatan Reproduksi (KR)

k. Pengembangan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan

ketahanan dan kesejahteraan keluarga

l. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan

tingkat nasional dalam pembangunan keluarga melalui ketahanan dan

kesejahteraan keluarga

m. Standardisasi pelayanan KB dan sertifikasi tenaga penyuluh KB/ petugas

lapangan KB (PKB/PLKB)

n. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk

dan keluarga berencana

o. Pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi di bidang KKB

p. penyelenggaraan pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang KKB

q. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi umum di lingkungan

BKKBN

r. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab

BKKBN

s. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKKBN

t. penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan di bidang KKB

Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019 III-4

Dalam upaya untuk mendukung arah kebijakan Nasional Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara

melakukan Program Keluarga Berencana, Program Kesehatan Reproduksi Remaja,

Program Pelayanan Kontrasepsi, Program Pengembangan Pusat Pelayanan

Informasi dan Konseling KRR, Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok

Bina Keluarga dan Program Penyelenggaraan Dukungan Pelayanan Ketahanan dan

Pemberdayaan Keluarga yang hasil akhirnya dapat menekan laju pertumbuhan

penduduk dan menurunkan angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR).

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional dan produktif

2. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas

Sasaran yang ditetapkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel

2. Menekan angka kelahiran

3. Meningkatkan kesertaan ber-KB dan kesehatan reproduksi yang sesuai

standarisasi pelayanan KB

4. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga

5. Meningkatkan pengetahuan mengenai kependudukan

6. Meningkatkan tenaga penyuluh KB dan mitra kerja terhadap program KKBPK

Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019 III-5

Tabel III.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN /

SASARAN

TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN

2018 2019 2020 2021 2022

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Visi : Hulu Sungai Utara MANTAP (Maju, MANdiri, sejahTera, Agamis dan Produktif)

Misi I : Menciptakan Pemerintah yang Bersih, Berwibawa dan Inovatif

1. Mewujudkan birokrasi yang

bersih, profesional dan produktif

Meningkatnya penyelenggara

an pemerintah yang transparan

dan akuntabel

Meningkatnya Kualitas Sistem

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) DPPKB

BB BB BB BB A

Misi II : Mewujudkan Sumberdaya Manusia Yang Berdaya Saing Dengan Ditopang Nilai-Nilai Agamis dan Kultur Budaya Daerah

1. Meningkatkan

sumber daya manusia yang berkualitas

Menekan

Angka Kelahiran

Persentase Peserta

KB Aktif (%)

77 78 79 80 82

Persentase Unmet Need (Kebutuhan ber-KB) (%)

11 9 8 7 6

Meningkatkan

Pengetahuan mengenai Kependudukan

Persentase sekolah siaga

kependudukan (SSK) (%)

6 9 12 15 18

Meningkatkan

Kesertaan ber-KB dan Kesehatan

Reproduksi yang sesuai standarisasi pelayanan KB

Jumlah peserta KB baru

(MKJP dan Non MKJP) (Akseptor)

5.479 5.753 6.027 6.301 6.575

Persentase peserta KB baru MKJP (%)

7 7 8 9 10

Persentase peserta KB baru Pria (%)

5 6 7 8 8

Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan

Keluarga

Persentase PUS Peserta KB anggota BKB yang ber-KB (%)

75 78 80 84 88

Persentase PUS Peserta KB anggota BKR yg ber-

KB (%)

70 75 78 80 83

Persentase PUS Peserta

KB anggota BKL yang ber-KB (%)

75 78 80 82 86

Persentase PUS anggota kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB (%)

80 83 84 87 90

Jumlah kelompok BKB, BKR dan BKL (TRIBINA)

yang dibina

180 210 240 270 300

Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019 III-6

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN /

SASARAN

TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA

TAHUN

2018 2018 2018 2018 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Meningkatkan Tenaga

Penyuluh KB dan Mitra Kerja

Terhadap Program KKBPK

Ratio PLKB/PKB

2 2 2 2 2

Ratio PPKBD

1 1 1 1 1

Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019 IV- 1

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka program dan kegiatan

utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai

Utara tahun 2019, yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

b. Penyediaan jasa administrasi keuangan

c. Penyediaan alat tulis kantor

d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

e. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

f. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

g. Penyediaan makanan dan minuman

h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

b. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a. Pendidikan dan pelatihan formal

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhitisar Realisasi Kinerja SKPD

5. Program Keluarga Berencana

a. Pembinaan Keluarga Berencana

b. Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana Prasarana Keluarga

Berencana (DAK)

c. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Non Fisik)

d. Pengendalian Alat Kontrasepsi KB

Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019 IV- 2

6. Program Kesehatan Reproduksi Remaja

a. Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

7. Program Pelayanan Kontrasepsi

a. Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

b. Pelayanan KB medis operasi (Analisis Responsif Gender)

8. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

a. Forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya di luar

sekolah

9. Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga

a. Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan

10. Program Penyelenggaraan Dukungan Pelayanan Ketahanan dan Pemberdayaan

Keluarga

a. Pembinaan Teknis, Pelatihan, Permodalan dan Pemasaran Kelompok

b. Pembinaan Kelompok BKB, BKR, BKL dan PKLK (CATUR BINA) serta

Posyandu

c. Peningkatan peran serta masyarakat dan promosi keluarga sejahtera

11. Program Advokasi, Penyuluhan, Penggerakan dan Informasi

a. Peningkatan Penyuluhan dan KIE Program Keluarga Berencana

b. Peningkatan Dukungan Program Keluarga Berencana Nasional

c. Pengembangan Kemitraan dengan Stokeholder dan Mitra Kerja

d. Peningkatan Pembinaan Lini Lapangan

12. Program Pengelolaan Data dan Informasi Serta Pengembangan, Peningkatan

Kualitas dan Pemanfaatan Sistem Informasi Keluarga

a. Pengelolaan Data dan Informasi

13. Program Pengendalian Penduduk

a. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Dalam Rangka Pengendalian

Penduduk

b. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk

Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019 IV- 3

Pada tabel rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2019 dapat dilihat bahwa rencana

program dan kegiatan dari APBD Kabupaten yang akan dilaksanakan sebanyak 13

Program dengan 31 kegiatan dengan pagu indikatif anggaran sebesar Rp.

3.212.704.000,- (tiga milyar dua ratus dua belas juta tujuh ratus empat ribu

rupiah)

Untuk rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019 dan perkiran maju Tahun 2020

dapat dilihat pada tabel berikut ini :

23

45

67

89

10

UR

US

AN

WA

JIB

BU

KA

N

PE

LA

YA

NA

N D

AS

AR

BID

AN

G U

RU

SA

N P

EN

GE

ND

AL

IAN

PE

ND

UD

UK

DA

N K

EL

UA

RG

A

BE

RE

NC

AN

A

20

82

08

01

01

Pro

gra

m P

elaya

na

n A

dm

inistra

si

Perk

an

tora

n

Persen

tase P

emen

uh

an

Sa

ran

a d

an

Pra

sara

na

Kerja

10

0%

1.2

42

.12

7.0

00

20

82

08

01

01

02

Pen

yed

iaan jasa k

om

un

ikasi, su

mber d

aya

air dan

listrik

Persen

tase pem

enu

han

keb

utu

han

jaringan

telepon

,

listrik, air d

an in

ternet

Kan

tor

DP

PK

B K

ab.

HS

U

10

0%

46

.20

0.0

00

,00

AP

BD

10

0%

46

.20

0.0

00

,00

20

82

08

01

01

07

Pen

yed

iaan jasa ad

min

istrasi keu

angan

Persen

tase ketep

atan

pertan

ggu

ngjaw

aban

sesuai

den

gan

rencan

a anggaran

kas

Kan

tor

DP

PK

B K

ab.

HS

U

10

0%

56

8.2

00

.00

0,0

0A

PB

D1

00

%5

68

.20

0.0

00

,00

20

82

08

01

01

10

Pen

yed

iaan alat tu

lis kan

tor

Persen

tase AT

K y

ang d

igu

nak

an

Kan

tor

DP

PK

B K

ab.

HS

U

10

0%

42

.00

0.0

00

,00

AP

BD

10

0%

42

.00

0.0

00

,00

20

82

08

01

01

11

Pen

yed

iaan b

arang cetak

an d

an

pen

ggan

daan

Jum

lah Item

Baran

g y

ang

dicetak

dan

dig

andak

an

Kan

tor

DP

PK

B K

ab.

HS

U

15

Jenis

43

.92

5.0

00

,00

AP

BD

15

Jenis

43

.92

5.0

00

,00

1

CA

TA

TA

N

PE

NT

ING

PE

RK

IRA

AN

MA

JU

RE

NC

AN

A

TA

HU

N 2

02

0

LO

KA

SI

TA

RG

ET

CA

PA

IAN

KIN

ER

JA

KE

BU

TU

HA

N

DA

NA

/ PA

GU

IND

IKA

TIF

(Rp

. )

TA

RG

ET

CA

PA

IAN

KIN

ER

JA

KE

BU

TU

HA

N

DA

NA

/PA

GU

IND

IKA

TIF

(Rp

.)

TA

BE

L IV

. 1 R

UM

US

AN

RE

NC

AN

A P

RO

GR

AM

DA

N K

EG

IAT

AN

DIN

AS

PE

NG

EN

DA

LIA

N P

EN

DU

DU

K D

AN

KE

LU

AR

GA

BE

RE

NC

AN

A

KA

BU

PA

TE

N H

UL

U S

UN

GA

I UT

AR

A

TA

HU

N 2

019 D

AN

PR

AK

IRA

AN

MA

JU

TA

HU

N 2

020

KO

DE

UR

US

AN

/BID

AN

G U

RU

SA

N

PE

ME

RIN

TA

HA

N D

AE

RA

H D

AN

PR

OG

RA

M / K

EG

IAT

AN

IND

IKA

TO

R K

INE

RJ

A

PR

OG

RA

M/ K

EG

IAT

AN

SU

MB

ER

DA

NA

RE

NC

AN

A T

AH

UN

20

19

(TA

HU

N R

EN

CA

NA

)

23

45

67

89

10

1

CA

TA

TA

N

PE

NT

ING

PE

RK

IRA

AN

MA

JU

RE

NC

AN

A

TA

HU

N 2

02

0

LO

KA

SI

TA

RG

ET

CA

PA

IAN

KIN

ER

JA

KE

BU

TU

HA

N

DA

NA

/ PA

GU

IND

IKA

TIF

(Rp

. )

TA

RG

ET

CA

PA

IAN

KIN

ER

JA

KE

BU

TU

HA

N

DA

NA

/PA

GU

IND

IKA

TIF

(Rp

.)

KO

DE

UR

US

AN

/BID

AN

G U

RU

SA

N

PE

ME

RIN

TA

HA

N D

AE

RA

H D

AN

PR

OG

RA

M / K

EG

IAT

AN

IND

IKA

TO

R K

INE

RJ

A

PR

OG

RA

M/ K

EG

IAT

AN

SU

MB

ER

DA

NA

RE

NC

AN

A T

AH

UN

20

19

(TA

HU

N R

EN

CA

NA

)

20

82

08

01

01

12

Pen

yed

iaan k

om

pon

en in

stalasi

listrik/p

eneran

gan

ban

gu

nan

kan

tor

Persen

tase jaringan

listrik d

alam

kon

disi b

aik

Kan

tor

DP

PK

B K

ab.

HS

U

10

0%

5.0

54

.00

0,0

0A

PB

D1

00

%5

.05

4.0

00

,00

20

82

08

01

01

13

Pen

yed

iaan p

eralatan d

an p

erlengkap

an

kan

tor

Baran

g Y

ang D

ibeli sesu

ai

den

gan

spesifik

asi yan

g

dib

utu

hkan

Kan

tor

DP

PK

B K

ab.

HS

U

29

bu

ah

Peralatan

Keb

ersihan

dan

7 b

uah

Perlen

gkap

an

Kan

tor

36

.92

8.0

00

,00

AP

BD

29

bu

ah

Peralatan

Keb

ersihan

dan

7 b

uah

Perlen

gkap

an

Kan

tor

36

.92

8.0

00

,00

20

82

08

01

01

17

Pen

yed

iaan m

akan

an d

an m

inu

man

Persen

tase realisasi pelak

sanaan

rapat

Kan

tor

DP

PK

B K

ab.

HS

U

10

0%

59

.82

0.0

00

,00

AP

BD

10

0%

59

.82

0.0

00

,00

20

82

08

01

01

18

Rap

at-rapat k

oord

inasi d

an k

on

sultasi k

e

luar d

aerah

Persen

tase SP

PD

yan

g

dilak

sanak

an

Lu

ar Daerah

Kab

. HS

U

80

%4

40

.00

0.0

00

,00

AP

BD

80

%5

00

.00

0.0

00

,00

20

82

08

01

02

Pro

gra

m P

enin

gk

ata

n S

ara

na

da

n

Pra

sara

na

Ap

ara

tur

Persen

tase S

ara

na

da

n

Pra

sara

na

Da

lam

Kon

disi

Ba

ik

10

0%

23

0.5

10

.50

0,0

0-

20

82

08

01

02

24

Pem

eliharaan

rutin

/berk

ala ken

daraan

din

as/operasio

nal

Jum

lah K

endaraan

Din

as/Operasio

nal y

ang

dip

elihara

Kan

tor

DP

PK

B K

ab.

HS

U

7 B

uah

Roda 4

dan

41

Bu

ah

Roda 2

12

3.0

00

.00

0,0

0A

PB

D7

Bu

ah R

oda 4

dan

41

Bu

ah

Roda 2

12

3.0

00

.00

0,0

0

20

82

08

01

02

28

Pem

eliharaan

rutin

/berk

ala peralatan

ged

un

g k

anto

r

Jum

lah P

eralatan g

edu

ng k

anto

r

yan

g d

ipelih

ara

Kan

tor

DP

PK

B K

ab.

HS

U

21

Bu

ah

Kom

pu

ter/lapto

p, 1

0 B

uah

Prin

ter, 10

Bu

ah A

C

10

7.5

10

.50

0,0

0A

PB

D2

1 B

uah

Kom

pu

ter/lapto

p, 1

0 B

uah

Prin

ter, 10

Bu

ah A

C

10

7.5

10

.50

0,0

0

23

45

67

89

10

1

CA

TA

TA

N

PE

NT

ING

PE

RK

IRA

AN

MA

JU

RE

NC

AN

A

TA

HU

N 2

02

0

LO

KA

SI

TA

RG

ET

CA

PA

IAN

KIN

ER

JA

KE

BU

TU

HA

N

DA

NA

/ PA

GU

IND

IKA

TIF

(Rp

. )

TA

RG

ET

CA

PA

IAN

KIN

ER

JA

KE

BU

TU

HA

N

DA

NA

/PA

GU

IND

IKA

TIF

(Rp

.)

KO

DE

UR

US

AN

/BID

AN

G U

RU

SA

N

PE

ME

RIN

TA

HA

N D

AE

RA

H D

AN

PR

OG

RA

M / K

EG

IAT

AN

IND

IKA

TO

R K

INE

RJ

A

PR

OG

RA

M/ K

EG

IAT

AN

SU

MB

ER

DA

NA

RE

NC

AN

A T

AH

UN

20

19

(TA

HU

N R

EN

CA

NA

)

20

82

08

01

05

Pro

gra

m P

enin

gk

ata

n K

ap

asita

s

Su

mb

er Da

ya

Ap

ara

tur

Persen

tase S

DM

ya

ng

da

pa

t

men

ing

ka

tka

n k

ap

asita

s

sesua

i Tu

pok

si

10

0%

15

.00

0.0

00

,00

-

20

82

08

01

05

01

Pen

did

ikan

dan

pelatih

an fo

rmal

Persen

tase AS

N y

ang d

apat

men

gik

uti d

iklat fo

rmal

Di d

alam d

an

luar K

ab. H

SU

10

0%

15

.00

0.0

00

,00

AP

BD

10

0%

15

.00

0.0

00

,00

20

82

08

01

06

Pro

gra

m P

enin

gk

ata

n P

eng

emb

an

ga

n

Sistem

Pela

pora

n C

ap

aia

n K

inerja

da

n

Keu

an

ga

n

Ku

alita

s cap

aia

n k

inerja

da

n

pen

gelo

laa

n k

eua

ng

an

Da

erah

10

0%

60

.40

2.5

00

,00

20

82

08

01

06

01

Pen

yu

sun

an lap

oran

capaian

kin

erja dan

ikh

tisar realisasi kin

erja SK

PD

Persen

tase doku

men

/laporan

yan

g d

iselesaikan

tepat w

aktu

Kan

tor

DP

PK

B K

ab.

HS

U

10

0%

60

.40

2.5

00

,00

AP

BD

10

0%

60

.40

2.5

00

,00

-

20

82

08

01

15

Pro

gra

m K

elua

rga

Beren

can

aJ

um

lah

Peserta

KB

Ba

ru

(MK

JP

da

n N

on

MK

JP

)

(Ak

septo

r)

5.7

53

21

7.7

55

.00

0,0

0-

20

82

08

01

15

05

Pem

bin

aan K

eluarg

a Beren

cana

Jum

lah A

ksep

tor K

B y

ang

dib

ina

Kab

. HS

U3

6.7

40

KB

Aktif

17

7.4

10

.00

0,0

0A

PB

D3

7.1

07

KB

Aktif

19

4.8

85

.00

0,0

0

20

82

08

01

15

10

Pem

ban

gu

nan

/Pen

gad

aan/P

enin

gkatan

Saran

a Prasaran

a Kelu

arga B

erencan

a (

DA

K )

Jum

lah S

arana d

an P

rasarana

Kelu

arga B

erencan

a

Kab

. HS

U7

Jenis

0,0

0-

20

82

08

01

15

17

Ban

tuan

Operasio

nal K

eluarg

a Beren

cana

( DA

K N

on

Fisik

)

Terp

enu

hin

ya O

perasio

nal

Lay

anan

KB

di K

ecamatan

Kab

. HS

U1

0 K

ec0

,00

-

20

82

08

01

15

18

Pen

gen

dalian

Alat K

on

trasepsi K

BJu

mlah

Lap

oran

Pen

yalu

ran A

lat

Kon

trasepsi

Kab

. HS

U4

5 K

linik

40

.34

5.0

00

,00

AP

BD

45

Klin

ik4

2.8

70

.00

0,0

0

23

45

67

89

10

1

CA

TA

TA

N

PE

NT

ING

PE

RK

IRA

AN

MA

JU

RE

NC

AN

A

TA

HU

N 2

02

0

LO

KA

SI

TA

RG

ET

CA

PA

IAN

KIN

ER

JA

KE

BU

TU

HA

N

DA

NA

/ PA

GU

IND

IKA

TIF

(Rp

. )

TA

RG

ET

CA

PA

IAN

KIN

ER

JA

KE

BU

TU

HA

N

DA

NA

/PA

GU

IND

IKA

TIF

(Rp

.)

KO

DE

UR

US

AN

/BID

AN

G U

RU

SA

N

PE

ME

RIN

TA

HA

N D

AE

RA

H D

AN

PR

OG

RA

M / K

EG

IAT

AN

IND

IKA

TO

R K

INE

RJ

A

PR

OG

RA

M/ K

EG

IAT

AN

SU

MB

ER

DA

NA

RE

NC

AN

A T

AH

UN

20

19

(TA

HU

N R

EN

CA

NA

)

20

82

08

01

16

Pro

gra

m K

eseha

tan

Rep

rod

uk

si

Rem

aja

Persen

tase rem

aja

ya

ng

mem

ah

am

i ma

teri sosia

lisasi

Keseh

ata

n R

epro

du

ksi

Rem

aja

(%)

10

0%

30

.70

0.0

00

,00

20

82

08

01

16

01

Advokasi d

an K

IE ten

tang K

esehatan

Rep

rodu

ksi R

emaja (K

RR

)

Jum

lah P

eserta sosialisasi K

RR

Kab

. HS

U2

00

Oran

g3

0.7

00

.00

0,0

0A

PB

D2

50

Oran

g3

0.7

00

.00

0,0

0

20

82

08

01

17

Pro

gra

m p

elaya

na

n k

on

trasep

siP

ersenta

se Peserta

KB

Ba

ru

MK

JP

(%) ; P

ersenta

se

Peserta

KB

Ba

ru P

ria (%

)

7 ; 6

19

6.0

35

.00

0,0

0

20

82

08

01

17

02

Pelay

anan

pem

asangan

kon

trasepsi K

BJu

mlah

peserta p

elayan

an K

B

Non

MK

JP

Kab

. HS

U3

73

aksep

tor

82

.67

5.0

00

,00

AP

BD

38

1 ak

septo

r1

02

.67

5.0

00

,00

20

82

08

01

17

04

Pelay

anan

KB

med

is operasi

Jum

lah p

eserta pelay

anan

KB

MK

JP

Kab

. HS

U7

2 A

ksep

tor

11

3.3

60

.00

0,0

0A

PB

D7

4 A

ksep

tor

13

3.3

60

.00

0,0

0

20

82

08

01

20

Pro

gra

m p

eng

emb

an

ga

n p

usa

t

pela

ya

na

n in

form

asi d

an

kon

seling

KR

R

Ju

mla

h K

elom

pok

PIK

Rem

aja

/Ma

ha

siswa

Teg

ar

28

2.8

75

.00

0,0

0

20

82

08

01

20

02

Foru

m p

elayan

an K

KR

bag

i kelo

mpok

remaja d

an k

elom

pok seb

aya d

iluar

sekolah

Jum

lah P

eserta Sosialisasi

10

Kecam

atan6

0 O

rang

82

.87

5.0

00

,00

AP

BD

70

Oran

g9

7.8

75

.00

0,0

0

20

82

08

01

23

Pro

gra

m p

enyia

pa

n ten

ag

a p

eda

mp

ing

kelo

mp

ok

bin

a k

elua

rga

Persen

tase K

elua

rga

ya

ng

Ak

tif Men

gik

uti P

ertemu

an

Kelo

mp

ok

BK

B (%

) ;

Persen

tase K

elua

rga

ya

ng

Ak

tif Men

gik

uti P

ertemu

an

Kelo

mp

ok

BK

R (%

) ;

Persen

tase K

elua

rga

ya

ng

Ak

tif Men

gik

uti P

ertemu

an

Kelo

mp

ok

BK

L (%

)

76

% ; 7

2%

;

66

%

55

.41

2.5

00

,00

20

82

08

01

23

01

Pelatih

an ten

aga p

edam

pin

g k

elom

pok

bin

a kelu

arga d

i kecam

atan

Jum

lah T

enag

a Pen

dam

pin

g

BK

B, B

KR

dan

BK

L y

ang

dib

ina

Kab

. HS

U6

0 O

rang ; 6

0

Oran

g ; 6

0

Oran

g.

55

.41

2.5

00

,00

AP

BD

70

Oran

g ; 7

0

Oran

g ; 7

0

Oran

g.

70

.41

2.5

00

,00

23

45

67

89

10

1

CA

TA

TA

N

PE

NT

ING

PE

RK

IRA

AN

MA

JU

RE

NC

AN

A

TA

HU

N 2

02

0

LO

KA

SI

TA

RG

ET

CA

PA

IAN

KIN

ER

JA

KE

BU

TU

HA

N

DA

NA

/ PA

GU

IND

IKA

TIF

(Rp

. )

TA

RG

ET

CA

PA

IAN

KIN

ER

JA

KE

BU

TU

HA

N

DA

NA

/PA

GU

IND

IKA

TIF

(Rp

.)

KO

DE

UR

US

AN

/BID

AN

G U

RU

SA

N

PE

ME

RIN

TA

HA

N D

AE

RA

H D

AN

PR

OG

RA

M / K

EG

IAT

AN

IND

IKA

TO

R K

INE

RJ

A

PR

OG

RA

M/ K

EG

IAT

AN

SU

MB

ER

DA

NA

RE

NC

AN

A T

AH

UN

20

19

(TA

HU

N R

EN

CA

NA

)

20

82

08

01

25

Pro

gra

m P

enyelen

gg

ara

an

Du

ku

ng

an

Pela

ya

na

n K

etah

an

an

da

n

Pem

berd

aya

an

Kelu

arg

a

Persen

tase P

US

Peserta

KB

an

gg

ota

BK

B y

an

g b

er-KB

(%) ; P

ersenta

se PU

S P

eserta

KB

an

gg

ota

BK

R y

an

g b

er-

KB

(%) ; P

ersenta

se PU

S

Peserta

KB

an

gg

ota

BK

L

ya

ng

ber-K

B (%

) Persen

tase

PU

S P

eserta K

B A

ng

gota

UP

PK

S y

an

g b

er-KB

(%)

78

%;7

5%

;;78

%;8

3%

41

6.5

02

.50

0,0

0

20

82

08

01

25

01

Pem

bin

aan T

ekn

is, Pelatih

an, P

ermodalan

dan

Pem

asaran K

elom

pok

Jum

lah A

nggota U

PP

KS

yan

g

men

gik

uti p

elatihan

keteram

pilan

10

Kecam

atan3

00

Oran

g

un

tuk 1

0

Kecam

atan

94

.10

0.0

00

,00

AP

BD

40

0 O

rang

un

tuk 1

0

Kecam

atan

10

9.1

00

.00

0,0

0

20

82

08

01

25

02

Pen

yelen

ggaraan

Pem

bin

aan K

elom

pok

BK

B, B

KR

, BK

L d

an P

KL

K (C

AT

UR

BIN

A) serta P

osy

andu

Jum

lah K

elom

pok y

ang d

i bin

a1

0 K

ecamatan

70

Kelo

mpok

BK

B, 7

0

Kelo

mpok

BK

R,7

0

Kelo

mpok

BK

L

25

7.4

52

.50

0,0

0A

PB

D8

0 K

elom

pok

BK

B, 8

0

Kelo

mpok

BK

R,8

0

Kelo

mpok

BK

L

25

7.4

52

.50

0,0

0

20

82

08

01

25

03

Pen

ingkatan

peran

serta masy

arakat d

an

pro

mosi k

eluarg

a sejahtera

Jum

lah K

elom

pok T

erbaik

10

Kecam

atan5

Kelo

mpok

Kateg

ori

Terb

aik

64

.95

0.0

00

,00

AP

BD

5 K

elom

pok

Kateg

ori

Terb

aik

79

.95

0.0

00

,00

20

82

08

01

Pro

gra

m A

dvok

asi, P

enyu

luh

an

,

Pen

gg

erak

an

da

n In

form

asi

Ra

tio P

LK

B/P

KB

; Ra

tio

PP

KB

D

2 ; 1

37

6.8

44

.00

0,0

0

20

82

08

01

Pen

ingkatan

Pen

yu

luh

an d

an K

IE

Pro

gram

Kelu

arga B

erencan

a

Ban

yak

nya K

egiatan

KIE

yan

g

dilak

sanak

an

10

Kecam

atan1

0 K

ec7

3.7

14

.00

0,0

0A

PB

D1

0 K

ec7

3.7

14

.00

0,0

0

20

82

08

01

Pen

ingkatan

Du

ku

ngan

Pro

gram

Kelu

arga

Beren

cana N

asion

al

Jum

lah p

eserta Kem

itraan T

NI

Man

un

ggal B

akti S

osial

Kab

. HS

U3

50

Oran

g7

4.4

00

.00

0,0

0A

PB

D3

50

Oran

g7

4.4

00

.00

0,0

0

20

82

08

01

Pen

gem

ban

gan

Kem

itraan d

engan

Sto

keh

old

er dan

Mitra K

erja

Jum

lah D

ata dan

Lap

oran

PP

KB

D

Kab

. HS

U2

19

PP

KB

D1

60

.20

0.0

00

,00

AP

BD

21

9 P

PK

BD

19

0.2

00

.00

0,0

0

20

82

08

01

Pen

ingkatan

Pem

bin

aan L

ini L

apan

gan

Jum

lah P

LK

B/P

KB

yan

g d

ibin

aK

ab. H

SU

69

Oran

g6

8.5

30

.00

0,0

0A

PB

D6

9 O

rang

68

.53

0.0

00

,00

23

45

67

89

10

1

CA

TA

TA

N

PE

NT

ING

PE

RK

IRA

AN

MA

JU

RE

NC

AN

A

TA

HU

N 2

02

0

LO

KA

SI

TA

RG

ET

CA

PA

IAN

KIN

ER

JA

KE

BU

TU

HA

N

DA

NA

/ PA

GU

IND

IKA

TIF

(Rp

. )

TA

RG

ET

CA

PA

IAN

KIN

ER

JA

KE

BU

TU

HA

N

DA

NA

/PA

GU

IND

IKA

TIF

(Rp

.)

KO

DE

UR

US

AN

/BID

AN

G U

RU

SA

N

PE

ME

RIN

TA

HA

N D

AE

RA

H D

AN

PR

OG

RA

M / K

EG

IAT

AN

IND

IKA

TO

R K

INE

RJ

A

PR

OG

RA

M/ K

EG

IAT

AN

SU

MB

ER

DA

NA

RE

NC

AN

A T

AH

UN

20

19

(TA

HU

N R

EN

CA

NA

)

20

82

08

01

Pro

gra

m P

eng

elola

an

Da

ta d

an

Info

rma

si Serta

Pen

gem

ba

ng

an

,

Pen

ing

ka

tan

Ku

alita

s da

n

Pem

an

faa

tan

Sistem

Info

rma

si

Kelu

arg

a

Persen

tase P

enyed

iaa

n

Info

rma

si Da

ta M

ikro

Pro

gra

m K

KB

PK

(%)

10

0%

16

6.5

00

.00

0,0

0

20

82

08

01

Pen

gelo

laan D

ata dan

Info

rmasi

Jum

lah D

esa yan

g m

empu

nyai

Data M

ikro

Kelu

arga

Kab

. HS

U2

19

Desa /

Kelu

rahan

16

6.5

00

.00

0,0

0A

PB

D2

19

Desa /

Kelu

rahan

19

6.5

00

.00

0,0

0

20

82

08

01

Pro

gra

m P

eng

end

alia

n P

end

ud

uk

Persen

tase S

ekola

h S

iag

a

Kep

end

ud

uk

an

(SS

K) (%

)

9%

12

2.0

40

.00

0,0

0

20

82

08

01

Pem

adu

an d

an S

inkro

nisasi K

ebijak

an

dalam

Ran

gka P

engen

dalian

Pen

du

du

k

Jum

lah P

eserta Sosialisasi y

ang

mem

aham

i materi so

sialisasi

Kab

. HS

U2

60

Oran

g6

7.8

40

.00

0,0

0A

PB

D2

60

Oran

g9

7.8

40

.00

0,0

0

20

82

08

01

Pem

etaan P

erkiraan

Pen

gen

dalian

Pen

du

du

k

Jum

lah P

eserta Sosialisasi y

ang

mem

aham

i materi so

sialisasi

Kab

. HS

U2

40

Oran

g5

4.2

00

.00

0,0

0A

PB

D2

40

Oran

g8

4.2

00

.00

0,0

0

3.2

12

.70

4.0

00

3

.51

2.7

04

.00

0,0

0

TO

TA

L

Plt. K

epala D

inas P

engen

dalian

Pen

du

du

k d

an

Kelu

arga B

erencan

a Kab

. HS

U

Dra. H

j. AN

ISA

H R

AS

YID

AH

, M.A

P

NIP

. 19

63

11

20

19

92

03

2 0

04

Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019 V- 1

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun

2019 merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 - 2022

dalam menunjang visi dan misi daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara serta target dan

sasaran pembangunan yang dilaksanakan melalui Rencana Kerja Perangkat Daerah

(RKPD) Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019.

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai bahan dalam penyusunan kerja program dan

kegiatan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun 2019 dan

pelaksanaan evaluasi rencana kerja tahun yang lalu, serta usulan program kerja tahun

akan datang.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Tahun 2019, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan

upaya penjabaran Renstra SKPD diharapkan lebih terkoordinasi, berintegrasi dan

bersinergi dan berkelanjutan dengan stakeholder terkait.

Amuntai, Maret 2018

Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019 V- 2