RENCANA KERJA (RENJA) DINAS LINGKUNGAN HIDUP...
-
Upload
nguyenhanh -
Category
Documents
-
view
218 -
download
0
Transcript of RENCANA KERJA (RENJA) DINAS LINGKUNGAN HIDUP...
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
RENCANA KERJA (RENJA)DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN CILACAPTAHUN 2018
DINAS LINGKUNGAN HIDUPKABUPATEN CILACAP
TAHUN 2017
DAFTAR ISI Halaman
Daftar Isi ........…………………………………………………………..................... i
Daftar Tabel ....................................................................................................... ii
Kata Pengantar …………………………………………………............................. iii
Bab I PENDAHULUAN ………………………………………...………….. 1
1.1. Latar Belakang……………………………………….………...… 1
1.2. Landasan Hukum …………………………………….................. 2
1.3. Maksud dan Tujuan …….………………….…………………..... 3
1.4. Sistematika .………………………………................................ 3
Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU ...................... 6
2.1. Evaluasi Pelaksanan Renja BLH Tahun 2016 dan Capaian
Renstra BLH ……..............………………....………................. 6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DLH ............................................ 15
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DLH .... 22
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ............................. 22
2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ........ 33
Bab III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ……............... 35
3.1. Telahaan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi ............. 35
3.2. Tujuan dan Sasaran Rancangan Renja DLH …..................... 38
3.3. Program dan Kegiatan ............................................................. 40
Bab IV PENUTUP ..……….…………….……………….............................. 51
i
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel II.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BLH dan
Pencapaian Renstra BLH s/d Tahun 2017 .................................... 8
Tabel II.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan BLH ............................................. 17
Tabel II.3 Evaluasi Capaian Kinerja Program BLH ........................................ 20
Tabel II.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 .................. 25
Tabel II.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2018 ....………………………………….…............................. 34
Tebel III.1 Rencana Program dan Kegiatan DLH Tahun 2018 dan Prakiraan
Maju Tahun 2019 ............................................................................ 42
ii
KATA PENGANTAR
Memperhatikan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan
Nasional (SPPN) dan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah ditegaskan bahwa setiap SKPD wajib menyusun dan memiliki Renja yang
disusun berpedoman kepada Renstra SKPD dan RPJMD Kabupaten/Kota.
Dalam proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Cilacap dilakukan secara partisipatif oleh seluruh aparat baik struktural
maupun non struktural, yaitu : Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub
Bagian, Kepala Seksie, dan Pelaksana Tugas (Staf). Penyusunan dokumen
perencanaan tersebut mengacu pada RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2013 – 2017,
Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap Tahun 2013 – 2017
dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2018.
Dengan tersusunnya Rencana Kerja setelah mendapatkan Pengesahan dari
Bupati Cilacap dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Cilacap diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman kerja bagi seluruh aparat
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap dalam menjalankan tugas dan
tanggungjawabnya, yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan kinerja
instansional dan bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten Cilacap.
Kami sampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-
tingginya kepada seluruh aparat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap yang
telah bekerja keras dan memberikan kontribusi positif dalam penyusunan Rencana
Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018.
Semoga Allah SWT memberikan rahmatnya kepada kita sekalian, Aamiin.
Cilacap, Juni 2017
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUPKABUPATEN CILACAP
Drs. ADJAR MUGIONO , MMPembina Utama Muda
NIP. 19581123 198711 1 001
iii
BAB IP E N D A H U L U A N
1.1 Latar Belakang
Sebagaimana diamanahkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peratran
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
bahwa setiap SKPD wajib menyusun dan memiliki Renja SKPD, yang disusun
berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu dokumen Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD).
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cilacap sejak tahun 2017
merupakan Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten
Cilacap yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 96 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap. Nomenklatur sebelumnya
adalah Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Cilacap sesuai Peraturan
Daerah Kabupaten Cilacap No 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Cilacap. Penyusunan Rencana Kerja DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2018
diawali dengan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Tahun 2018, yang
mengacu pada Renstra BLH Kabupaten Cilacap Tahun 2013 – 2017 dan
RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2013 – 2017 serta dokumen perencanaan
lainnya.
Di dalam penyusunan Rencana Kerja DLH Kabupaten Cilacap Tahun
2018, juga memperhatikan Prioritas Pembangunan Nasional Bidang
Lingkungan Hidup Tahun 2015 – 2019 yang tertuang didalam didalam
Nawacita ke – 7 yaitu : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan
menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik melalui kebijakan
nasional bidang lingkngan hidup: Pelestarian SDA, Lingkungan Hidup dan
Pengelolaan Bencana.
RENCANA KERJA (RENJA) DLH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 1
Lampiran I : Keputusan Kepala DLH Kabupaten CilacapNomor : Tanggal : Juni 2017Tentang : Rencana Kerja DLH Kab. Cilacap Tahun 2018
Disamping itu, penyusunan Rencana Kerja DLH Kabupaten Cilacap
Tahun 2018 juga memperhatikan kebijakan pembangunan bidang lingkungan
hidup Provinsi Jawa Tengah : Peningkatan Kesejahteraan dan Perekonomian
Masyarakat yang didukung Insfrastruktur yang semakin mantap dengan
prioritas pembangunan : Meningkatkan pengendalian kerusakan dan
rehabilitasi lingkungan hidup.
Rencana Kerja DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2018 disusun dalam
rangka mendukung pencapaian target Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
sebagaimana yang telah ditetapkan didalam RPJMD Kabupaten Cilacap
Tahun 2012 – 2017 dan Renstra BLH Kabupaten Cilacap Tahun 2012 – 2017.
Dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka
Rencana Kerja DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2018 dijadikan sebagai
pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan DLH Kabupaten
Cilacap tahun 2018 untuk mendukung pencapaian program, kegiatan, dan
sasaran pembangunan Kabupaten Cilacap.
1.2 Landasan Hukum
Sebagai dasar penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.
d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian
Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten / Kota.
e. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.
f. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2008 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Cilacap Tahun 2005 – 2025.
RENCANA KERJA (RENJA) DLH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 2
g. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2013 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Cilacap Tahun 2013 – 2017.
h. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyusunan
Perencanaan Pembangunan Daerah.
i. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap.
j. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 60 Tahun 2017 tentang Rencana
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018.
1.3 Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2018 disusun dengan
maksud sebagai berikut :
a. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan
yang diperlukan yang didasarkan pada hasil kajian teknokratik DLH dan
berpedoman pada Renstra DLH untuk mencapai sasaran pembangunan
dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
b. Rencana Kerja DLH sebagai tindak lanjut setelah ditetapkannya
Dokumen RKPD 2018.
Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja DLH Kabupaten
Cilacap Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
a. Sinkronisasi hasil telaahan teknokratik dengan Rancangan Awal RKPD.
b. Pedoman penyusunan Program dan Kegiatan DLH Tahun 2018.
1.4 Sistematika
Sistematika Rencana Kerja DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2018
didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah pasal 138 lampiran IV, disusun sistematika
sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
Memuat latar belakang disusunnya Rencana Kerja DLH
Kabupaten Cilacap Tahun 2018.
1.2. Landasan Hukum
RENCANA KERJA (RENJA) DLH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 3
Memuat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar
penyusunan Rencana Kerja DLH Kabupaten Cilacap Tahun
2018.
1.3. Maksud dan Tujuan
Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja
DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2018.
1.4. Sistematika
Memuat sistematika Bab dan Sub Bab pada Rencana Kerja
DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2018.
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BLH Tahun 2016 dan capaian
Renstra
Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan
Renja BLH Kabupaten Cilacap Tahun 2016 dan perkiraan
capaian tahun 2017 mengacu pada APBD tahun berjalan.
Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra BLH
Tahun 2013 – 2017 berdasarkan realisasi program dan kegiatan
pelaksanaan renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DLH
Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan DLH
berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam
SPM dan IKK.
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DLH
Memuat tentang tingkat kinerja pelayanan, permasalahan dan
hambatan yang dihadapi, tantangan dan peluang dalam
meningkatkan pelayanan, serta isu-isu penting pelaksanaan
tupoksi yang ditindaklanjuti dalam perumusan program dan
kegiatan prioritas DLH Kabupaten Cilacap tahun 2018.
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Berisi perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil
analisis kebutuhan, penjelasan alasan proses tersebut,
penjelasan temuan-temuan setelah proses, serta terhadap
perbedaan dengan rancangan awal RKPD.
2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat
Memuat usulan mengenai hasil kajian terhadap
program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan
RENCANA KERJA (RENJA) DLH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 4
baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan
pelayanan propinsi, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun
dari OPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada DLH
maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari
pemantauan lapangan.
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
Berisi penelaahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan
nasional yang terkait dengan tupoksi DLH Kabupaten Cilacap.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DLH
Berisi perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada rumusan
isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi DLH yang dikaitkan
dengan sasaran target kinerja Renstra DLH.
3.3. Program dan Kegiatan
Memuat penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan
pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan,
rekapitulasi program dan kegiatan, serta penjelasan jika
rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan
awal RKPD baik jenis program/kegiatan, pagu indikasi, maupun
kombinasi keduanya, serta perumusan program dan kegiatan
digambarkan dengan tabel.
Bab IV Penutup
Berupa penjelasan akhir secara umum, uraian penutup dan harapan-
harapan mengenai penyusunan Rencana Kerja DLH Kabupaten
Cilacap Tahun 2018.
RENCANA KERJA (RENJA) DLH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 5
BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BLH Tahun 2016 dan Capaian Renstra
Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa Dinas Lingkungan Hidup
(DLH) Kabupaten Cilacap sejak tahun 2017 merupakan Organisasi Perangkat
Daerah pada Pemerintah Kabupaten Cilacap yang dibentuk berdasarkan
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Cilacap. Nomenklatur sebelumnya adalah Badan Lingkungan Hidup
(BLH) Kabupaten Cilacap sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap No 14
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap.
Evaluasi Rencana Kerja BLH Kabupaten Cilacap Tahun 2016 pada
prinsipnya adalah menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja
program/kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BLH Kabupaten Cilacap Tahun
2016 dan perkiraan target 2017 beserta dengan analisis permasalahannya.
Adapun tujuan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian
renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dan
realisasi pencapaian target kinerja dalam melaksanakan program/kegiatan dan
hambatan serta permasalahan yang dihadapi.
Berdasarkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada
tahun 2016 BLH Kabupaten Cilacap mengelola anggaran sebesar
Rp. 11.783.275.000,- yang dialokasikan untuk 9 program dan 44 kegiatan,
terdiri dari belanja langsung sebesar Rp. 8.488.229.000,- dan belanja tidak
langsung sebesar Rp. 3.295.046.000,-. Anggaran belanja tidak langsung
terealisasi Rp. 3.057.058.467 (92,78%) sedangkan anggaran belanja langsung
yang dialokasikan untuk belanja langsung / membiayai kegiatan pelaksanaan
tugas dan fungsi BLH tahun 2016 dapat terealisasi sebesar Rp. 7.980.660.747,-
(94,02%) dengan realisasi fisik 100 %.
Rendahnya serapan anggaran pada pelaksanaan beberapa kegiatan
tahun 2016 yang antara lain :
a. Kegiatan Pengelolaan sampah dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle)
(DAK 2016) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 515.000.000,- dan
realisasi/serapan anggaran sebesar Rp. 406.755.000,- atau 78,98 %. Sisa
RENCANA KERJA (RENJA) DLH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 6
pagu anggaran adalah sisa anggaran pada proses pengadaan barang dan
jasa secara elektronik (e-proc).
b. Kegiatan Fasilitasi pengelolaan lingkungan petani tembakau (DBHCHT)
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- dan realisasi/serapan
anggaran sebesar Rp. 154.707.500,- atau 77,35 %. Sisa pagu anggaran
karena adanya penghematan terkait waktu pelaksanaan kegiatan bimbingan
teknis yang sedianya dilaksanakan selama 4 hari, dapat dipadatkan menjadi
3 hari.
c. Kegiatan Pembangunan Taman Hijau (DAK 2016) dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 392.430.000,- dan realisasi/serapan anggaran sebesar Rp.
292.693.000,- atau 74,58 %. Sisa pagu anggaran merupakan sisa anggaran
pada proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-proc).
Selain evaluasi dalam bentuk penyerapan anggaran dan realisasi fisik
berbentuk output pada tahun 2016, maka perlu dicermati kembali hasil evaluasi
pelaksanaan Renja BLH Tahun 2016 berdasarkan pada outcome setiap
program berdasarkan formulir evaluasi pada Permendagri Nomor : 54 Tahun
2010 sebagaimana Tabel II.1.
RENCANA KERJA (RENJA) DLH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DLH
Penyelenggaraan pelayanan DLH Kabupaten Cilacap adalah
melaksanakan fungsi sebagai lembaga teknis di bidang lingkungan hidup yang
berdasarkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 96 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap, mempunyai tugas pokok melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup.
Dalam melaksanakan tupoksinya, pada tahun 2016 BLH Kabupaten
Cilacap telah melaksanakan kegiatan utama dalam penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup sebagaimana tertuang
dalam Rencana Strategis (Renstra) BLH Kabupaten Cilacap Tahun 2013 – 2017,
antara lain :
a. Penyusunan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan di
bidang lingkungan hidup.
b. Mengadakan koordinasi pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan
sektor lingkungan hidup.
c. Mengawasi pelaksanaan pengelolaan limbah B3.
d. Melaksanakan penilaian AMDAL, UKL – UPL, SPPL, dan DPPLH.
e. Melaksanakan penaatan dan penegakan hukum lingkungan.
f. Melaksanakan pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan
atmosfer.
g. Melaksanakan pengelolaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati.
h. Melaksanakan pengelolaan laboratorium lingkungan hidup.
Disamping melaksanakan tupoksi tersebut di atas, BLH Kabupaten
Cilacap juga merupakan pengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang
lingkungan hidup yang meliputi pelayanan :
a. Pencegahan pencemaran air.
b. Pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak.
c. Penyediaan informasi status kerusakan lahan akibat produksi biomassa.
d. Tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan dan / atau
perusakan lingkungan hidup.
Disamping melaksanakan SPM di bidang lingkungan hidup, BLH
Kabupaten Cilacap juga melaksanakan pelayanan sesuai tupoksi antara lain :
a. Izin pembuangan dan / atau Pemanfaatan Air Limbah.
b. Izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3
RENCANA KERJA (RENJA) DLH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 15
c. Izin Pengumpulan Limbah B3
d. Informasi SLHD
e. Informasi status Kerusakan Lahan dan / atau Tanah untuk
Produksi Biomassa.
f. Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup (AMDAL, UKL-
UPL, DPLH, DELH, SPPLH)
g. Pengaduan Kasus Pencemaran dan / atau Perusakan
Lingkungan Hidup.
h. Pengujian Kualitas Lingkungan (Air dan Udara).
Pencapaian Kinerja Pelayanan pada BLH Kabupaten Cilacap dapat
dilihat pada Tabel II.2 berikut.
RENCANA KERJA (RENJA) DLH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 16
Berdasarkan hasil evaluasi RKPD terhadap capaian kinerja program
DLH Kabupaten Cilacap (Nomenklatur sebelumnya adalah BLH) Tahun 2016
dari 9 Indikator Kinerja Program terdapat 3 Indikator Kinerja Program yang tidak
dapat mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renja dan Renstra
Kabupaten Cilacap. Indikator tersebut meliputi :
1. Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah Perkotaan (%), tidak
tercapainya target Indikator tersebut disebabkan karena :
a. Pada Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan
persampahan terdapat kegiatan pengadaan barang yang akan
diserahkan kepada masyarakat berupa sarana dan prasarana
pengelolaan persampahan yang berdasarkan Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya yang berkaitan
dengan bantuan kepada masyarakat (hibah) tidak dapat secara maksimal
dilaksanakan karena terkendala Calon Penerima Bantuan belum
berbadan hukum.
b. Pada Kegiatan Pengelolaan Sampah dengan Prinsip 3 R (Reduce,
Reuse, Recycle) terdapat kegitan pengadaan barang yang akan
diserahkan kepada masyarakat berupa sarana dan prasarana
pengelolaan persampahan yang berdasarkan Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya yang berkaitan
dengan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (hibah) tidak
dapat secara maksimal dilaksanakan karena terkendala Calon Penerima
Bantuan belum berbadan hukum.
2. Prosentase Lahan Kritis yang direhabilitasi (%), tidak tercapainya target
Indikator tersebut disebabkan karena pada Kegiatan Koordinasi Pengelolaan
Konservasi SDA terdapat kegiatan pengadaan barang yang akan diserahkan
kepada masyarakat berupa Bibit Tanaman, Pupuk Kandang dll yang
berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah khususnya yang berkaitan dengan barang yang akan diserahkan
kepada masyarakat (hibah) tidak dapat secara maksimal dilaksanakan
karena terkendala Calon Penerima Bantuan belum berbadan hukum.
3. Prosentase Cakupan Konservasi Hutan disekitar mata air, tidak tercapainya
target Indikator tersebut disebabkan karena pada Kegiatan Pengendalian dan
Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Air terdapat kegiatan pengadaan
RENCANA KERJA (RENJA) DLH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 19
barang yang akan diserahkan kepada masyarakat berupa pengadaan Bibit
Tanaman, Pupuk Kandang dan lain-lain yang berdasarkan Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya yang
berkaitan dengan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (hibah)
tidak dapat secara maksimal dilaksanakan karena terkendala Calon
Penerima Bantuan belum berbadan hukum.
Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Program DLH Kabupaten Cilacap
dapat dilihat pada Tabel. II.3
RENCANA KERJA (RENJA) DLH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 20
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DLH
Penyelenggaraan tugas dan fungsi DLH Kabupaten Cilacap tidak
lepas dari permasalahan maupun isu-isu yang berkembang secara dinamis
baik dalam pemerintahan maupun masyarakat.
Berbagai permasalahan maupun isu-isu yang berkembang dalam
penyelenggaraan pelayanan yang berkaitan dengan pelaksanaan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup
sesuai dengan tupoksi DLH antara lain :
a. Menurunnya kualitas lingkungan hidup;
b. Kurangnya konsistensi penegakan hukum;
c. Belum semua perusahaan/industri mentaati tentang peraturan lingkungan
hidup;
d. Potensi pencemaran semakin meningkat;
e. Kurangnya peran serta masyarakat dan kesadaran masyarakat dalam
pemeliharaan lingkungan hidup;
f. Banyaknya penyalahgunaan kawasan lindung dan kawasan sempadan
sehingga mengurangi daya dukung lingkungannya;
g. Kurangnya sarana dan prasarana pengolahan persampahan dan air
limbah;
h. Kurangnya luasan dan kualitas ruang terbuka hijau.
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Pembangunan Kabupaten Cilacap sebagaimana rancangan awal
RKPD disebutkan bahwa prioritas pembangunan tahun 2017 merupakan
rangkaian tahapan pencapaian visi Kabupaten Cilacap dalam kurun waktu
2012 – 2017.
DLH Kabupaten Cilacap mempunyai visi “Mewujudkan Keserasian
dan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup” yang dijabarkan dalam misi
sebagai berikut :
a. Mengembangkan SDM yang profesional.
b. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya daerah sesuai daya dukung
dan daya tampungnya.
c. Mengembangkan proses pembangunan melalui pendekatan teknis,
ekonomis, dan lingkungan.
RENCANA KERJA (RENJA) DLH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 22
d. Menumbuhkembangkan peran dan kemampuan sumber daya manusia
dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
e. Menegakkan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup
dalam rangka meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
f. Mengembangkan Sistem Informasi Lingkungan (SIL) sebagai media
informasi.
Berkaitan dengan kewenangan DLH Kabupaten Cilacap yakni
pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup diuraikan bahwa isu
strategis di tahun 2018 adalah menurunnya kualitas lingkungan. Menurunnya
kualitas lingkungan, bisa disebabkan karena semakin meningkatnya
perindustrian dan penggunaan kendaraan bermotor. Meningkatnya
pencemaran ini sangat mempengaruhi kualitas udara, khususnya di daerah
perkotaan.
Di sisi lain, DLH sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang bertugas
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
lingkungan hidup perlu berkoordinasi dengan instansi maupun stakeholder
dalam rangka mewujudkan pencapaian percepatan pemerataan
pembangunan di wilayah Kabupaten Cilacap secara berkelanjutan dengan
tetap memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam pemanfaatan Sumber
Daya Alam secara rasional, efektif, dan efisien dengan mengaplikasikan
kebijakan Bangga Mbangun Desa.
Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tugas DLH pada tahun
2018 sangat kompleks, sehingga membutuhkan SDM yang profesional
disamping ketercukupan anggaran. Rencana Kerja DLH Kabupaten Cilacap
Tahun 2018 telah memperhatikan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan
Hidup serta kemampuan keuangan daerah. Penganggaran tersebut
menggunakan pendekatan efektifitas dan ketepatan program/kegiatan yang
akan dilaksanakan pada tahun 2018.
RENCANA KERJA (RENJA) DLH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 23
Anggaran belanja langsung pada DLH Kabupaten Cilacap tahun 2018
direncanakan sebesar Rp. 34.904.430.000,-, terdiri dari Urusan Wajib Bukan
Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup Rp. 34.889.430.000,- dan Urusan
Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan Rp. 15.000.000,-. Dari total
Belanja Langsung tersebut terdiri dari anggaran yang bersumber dari APBD
Kabupaten Cilacap sebesar Rp. 17.824.430.000,-, Dana Alokasi Khusus
(DAK) sebesar Rp. 8.080.000.000,-, dan Bantuan Keuangan (Bankeu)
Provinsi sebesar Rp. 9.000.000.000,-.
Secara rinci review terhadap rancangan awal RKPD 2018 tersaji pada
Tabel II.4 berikut.
RENCANA KERJA (RENJA) DLH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 24
Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa alokasi anggaran yang
tertuang dalam rancangan awal RKPD tahun 2018 perlu disesuaikan dengan
mengacu kepada prioritas kebutuhan per kegiatan. Dan apabila terjadi
perubahan dinamika perekonomian makro daerah yang berdampak terhadap
peningkatan laju inflasi, maka akan dilakukan perubahan terhadap target dan
pencapaian yang telah ditetapkan.
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap telah menampung
program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari
kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, SKPD lain,
maupun berdasarkan survei lapangan menjadi dasar Dinas Lingkungan Hidup
untuk membuat usulan program/kegiatan. Usulan Program dan Kegiatan dari
masyarakat yang diakomodir harus disesuaikan dengan Visi, Misi, Tugas
Pokok dan Fungsi, Kewenangan, serta Program dan Kegiatan di bidang
Lingkungan Hidup. Hasil telaah terhadap Usulan Program dan Kegiatan dari
Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018 sebagaimana dapat dilihat pada
Tabel II.5 berikut.
RENCANA KERJA (RENJA) DLH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 33
SKPD : Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap
2 3
1 URUSAN WAJIB
1 08 LINGKUNGAN HIDUP
1 08 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1 08 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Terlaksananya penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air, dan listrik 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100 % 12 bulan 60 bulan 100 %
1 08 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Terlaksananya pemberian honorarium
PPK dan honor PNS lainnya60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100 % 12 bulan 60 bulan 100 %
1 08 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja
Terlaksananya penyediaan jasa
perbaikan peralatan kerja60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100 % 12 bulan 60 bulan 100 %
1 08 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya penyediaan alat tulis
kantor dalam rangka meningkatkan
pelayanan administrasi kantor
60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100 % 12 bulan 60 bulan 100 %
1 08 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Terlaksananya penyediaan barang
cetakan dan penggandaan kantor60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100 % 12 bulan 60 bulan 100 %
1 08 01 13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Terlaksananya penyediaan peralatan
dan perlengkapan kantor60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100 % 12 bulan 60 bulan 100 %
1 08 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
Terlaksananya penyediaan bahan
bacaan dan peraturan perundang-
undangan
168 buku 50 buku 28 buku 0 buku 29 buku 20 buku 68.97 % 29 buku 127 buku 75.60 %
1 08 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksananya penyediaan makanan
dan minuman rapat, karyawan, dan tamu 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100 % 12 bulan 60 bulan 100 %
1 08 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Ke Luar Daerah
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah 573 org/kl 171 org/kl 318 org/kl 315 org/kl 124 org/kl 102 org/kl 82.26 % 124 org/kl 1030 org/kl 179.76 %
b. Perjalanan Dinas Luar Daerah 1250 org/kl 437 org/kl 477 org/kl 460 org/kl 144 org/kl 119 org/kl 82.64 % 144 org/kl 1637 org/kl 130.96 %
1 08 01 22 Operasional Laboratorium Terlaksananya penyediaan kebutuhan
operasional laboratorium dan pengujian
kualitas lingkungan
60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100 % 12 bulan 60 bulan 100 %
9 10 11=10/9*100 12
Realisasi
capaian
Tingkat
capaian
(%)
13 =
5+6+7+8+10+1114 = 13/4*1001 4 6 7 8
Tabel II.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2016
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target capaian kinerja
Renstra SKPD Tahun
2017 (Akhir Periode
Renstra SKPD)
Realisasi target
kinerja hasil
program dan
keluaran
kegiatan
tahun 2013
(tahun n-5)
Realisasi target
kinerja hasil
program dan
keluaran
kegiatan
tahun 2014
(tahun n-4)
Realisasi target
kinerja hasil
program dan
keluaran
kegiatan
tahun 2015
(tahun n-3)
Target dan realisasi kinerja program dan
keluaran kegiatan SKPD Tahun 2016
(Tahun lalu/n-2)
Target
program/kegiat
an Renja SKPD
Tahun berjalan
(tahun n-1)
Perkiraan realisasi capaian
target program/kegiatan
Renstra SKPD Tahun 2017
(tahun berjalan n-1)
Target Renja Realisasi RenjaTingkat
Realisasi (%)
RENCANA KERJA (RENJA) DLH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 8
2 3 9 10 11=10/9*100 12
Realisasi
capaian
Tingkat
capaian
(%)
13 =
5+6+7+8+10+1114 = 13/4*1001 4 6 7 8
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target capaian kinerja
Renstra SKPD Tahun
2017 (Akhir Periode
Renstra SKPD)
Realisasi target
kinerja hasil
program dan
keluaran
kegiatan
tahun 2013
(tahun n-5)
Realisasi target
kinerja hasil
program dan
keluaran
kegiatan
tahun 2014
(tahun n-4)
Realisasi target
kinerja hasil
program dan
keluaran
kegiatan
tahun 2015
(tahun n-3)
Target dan realisasi kinerja program dan
keluaran kegiatan SKPD Tahun 2016
(Tahun lalu/n-2)
Target
program/kegiat
an Renja SKPD
Tahun berjalan
(tahun n-1)
Perkiraan realisasi capaian
target program/kegiatan
Renstra SKPD Tahun 2017
(tahun berjalan n-1)
Target Renja Realisasi RenjaTingkat
Realisasi (%)
1 08 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1 08 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Tersedianya Perlengkapan gedung
kantor2 paket 0 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 0 % 1 paket 4 paket 200 %
1 08 02 09Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 2 paket 0 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 0 % 1 paket 4 paket 200 %
1 08 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Terlaksananya pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor5 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100 % 1 paket 5 paket 100 %
1 08 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Terlaksananya pemeliharaan rutin/
berkala kendaraan dinas/operasional
a. Kendaraan Roda 4 (empat) 25 unit 5 unit 5 unit 5 unit 5 unit 5 unit 100 % 7 unit 27 unit 108 %
b. Kendaraan Roda 2 (dua) 25 unit 5 unit 5 unit 5 unit 5 unit 5 unit 100 % 3 unit 23 unit 92 %
1 08 02 42 Rehab Sedangf/Berat Gedung Kantor Terselesaikannya Perbaikan Gedung
Kantor2 paket 1 paket 1 paket 1 paket 0 paket 0 paket 0 % 0 paket 3 paket 150 %
1 08 02 52 Pembangunan Gedung Kantor BLH Terlaksananya pembangunan gedung
BLH/Sekretariat Komisi AMDAL 3 paket 0 paket 1 paket 1 paket 0 paket 0 paket 0 % 0 paket 2 paket 66.667 %
1 08 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1 08 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari
Tertentu
Terlaksananya pengadaan pakaian
khusus hari-hari tertentu dalam rangka
meningkatkan disiplin aparatur250 Stel 50 Stel 50 Stel 50 Stel 0 Stel 0 Stel 0 % 0 Stel 150 Stel 60 %
1 08 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1 08 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya pengiriman PNS pada
BLH untuk mengikuti pendidikan dan
pelatihan formal
197 orang 29 orang 28 orang 28 orang 44 orang 44 orang 100.00 % 4 orang 133 orang 67.513 %
1 08 15 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
1 08 15 02 Penyediaan sarana dan prasarana
persampahan
Tersedianya tong sampah pemilahan120 buah 0 buah 40 buah 40 buah 40 buah 0 buah 0 % 40 buah 120 buah 100 %
1 08 15 11 Peningkatan Peran Serta Masyarakat
Dalam Pengelolaan Persampahan
Terselenggaranya Bimtek Pengelolaan
sampah 3 R25 paket 3 paket 6 paket 6 paket 6 paket 1 paket 16.67 % 1 paket 17 paket 68 %
1 08 15 26 Pengelolaan sampah dengan prinsip
3R (Reduce, Reuse, Recycle)
Tersedianya sarana dan prasarana
pengelolaan sampah840 unit 0 unit 0 unit 0 unit 280 unit 0 unit 0 % 280 unit 280 unit 33.333 %
1 08 16Program Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan Hidup
1 08 16 01 Koordinasi Penilaian Kota
Sehat/Adipura
Meningkatnya prestasi di bidang
lingkungan hidup5 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100 % 1 paket 5 paket 100 %
RENCANA KERJA (RENJA) DLH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 9
2 3 9 10 11=10/9*100 12
Realisasi
capaian
Tingkat
capaian
(%)
13 =
5+6+7+8+10+1114 = 13/4*1001 4 6 7 8
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target capaian kinerja
Renstra SKPD Tahun
2017 (Akhir Periode
Renstra SKPD)
Realisasi target
kinerja hasil
program dan
keluaran
kegiatan
tahun 2013
(tahun n-5)
Realisasi target
kinerja hasil
program dan
keluaran
kegiatan
tahun 2014
(tahun n-4)
Realisasi target
kinerja hasil
program dan
keluaran
kegiatan
tahun 2015
(tahun n-3)
Target dan realisasi kinerja program dan
keluaran kegiatan SKPD Tahun 2016
(Tahun lalu/n-2)
Target
program/kegiat
an Renja SKPD
Tahun berjalan
(tahun n-1)
Perkiraan realisasi capaian
target program/kegiatan
Renstra SKPD Tahun 2017
(tahun berjalan n-1)
Target Renja Realisasi RenjaTingkat
Realisasi (%)
1 08 16 02 Koordinasi Penilaian Langit Biru Terpantaunya kualitas emisi kendaraan
bergerak, terpantaunya kualitas udara
emisi dan ambien Kab. Cilacap, serta
meningkatnya pemahaman dan
pengetahuan masyarakat dalam
pengendalian pencemaran udara
5 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100 % 1 paket 5 paket 100 %
1 08 16 03 Pemantauan Kualitas Lingkungan Terlaksananya pengujian sample
kualitas lingkungan75 titik 20 titik 0 titik 0 titik 0 titik 0 titik 0 % 0 titik 20 titik 26.667 %
1 08 16 04 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan
Bidang Lingkungan Hidup
Terlaksananya pengawasan dan
pembinaan perijinan pembuangan air
limbah
200 Keg usaha 0Keg
usaha60
Keg
usaha60
Keg
usaha0
Keg
usaha0
Keg
usaha0 % 0
Keg
usaha120
Keg
usaha60 %
1 08 16 09 Peningkatan Peringkat Kinerja
Perusahaan (Proper)
Terlaksananya penilaian Peringkat
Kinerja Perusahaan (Proper)100 Perusahaan 0
Perusa
haan75
Perusa
haan75
Perusa
haan25
Perusa
haan25
Perusa
haan0 % 25
Perusa
haan200
Perusa
haan200 %
1 08 16 10 Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Su
perkasih
Terlaksananya Sosialisasi dan
Pembinaan Program Kali Bersih
(Prokasi) dan Sanitasi Lingkungan
200 orang 0 orang 50 orang 50 orang 0 orang 0 orang 0 % 0 orang 100 orang 50 %
1 08 16 29 Pembangunan IPAL Biogas Limbah
Ternak
Terkendalinya pencemaran lingkungan
dari peternakan sapi21 unit 4 unit 5 unit 5 unit 0 unit 0 unit 0 % 0 unit 14 unit 66.667 %
1 08 16 11
002
Pembangunan IPAL Biogas Limbah
Tinja
Terkendalinya pencemaran lingkungan
dari air limbah tinja 23 unit 3 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 % 0 unit 3 unit 13.043 %
1 08 16 11
003
Pembangunan IPAL Biogas Limbah
Domestik
Terkendalinya pencemaran lingkungan
dari air limbah domestik5 unit 0 unit 0 unit 0 unit 1 unit 0 unit 0 % 0 unit 0 unit 0 %
1 08 16 11
004
Pembangunan IPAL Biogas Limbah
Tahu
Terkendalinya pencemaran lingkung an
dari air limbah tahu10 unit 0 unit 0 unit 0 unit 2 unit 0 unit 0 % 0 unit 0 unit 0 %
1 08 16 11
005
Pembangunan IPAL Biogas Limbah
Tapioka
Terkendalinya pencemaran lingkungan
dari air limbah tapioka 3 unit 0 unit 0 unit 0 unit 1 unit 0 unit 0 % 0 unit 0 unit 0 %
1 08 16 11
006
Pembangunan IPAL Biogas Limbah
Tempe
Terkendalinya pencemaran lingkungan
dari air limbah tempe3 unit 0 unit 0 unit 0 unit 1 unit 0 unit 0 % 0 unit 0 unit 0 %
1 08 16 11
007
Pembangunan IPAL Biogas Limbah
Batik
Terkendalinya pencemaran lingkung an
dari air limbah Batik3 unit 0 unit 0 unit 0 unit 1 unit 0 unit 0 % 0 unit 0 unit 0 %
1 08 16 30 Pembangunan IPAL Biogas Limbah
Komunal
Terkendalinya pencemaran lingkung an
dari air limbah tinja komunal8 unit 0 unit 2 unit 2 unit 2 unit 0 unit 0 % 0 unit 4 unit 50 %
1 08 16 31 Pembangunan Demplot IPAL Biogas
Limbah Ternak
Terkendalinya pencemaran lingkungan
dari air limbah ternak.22 unit 0 unit 6 unit 6 unit 6 unit 0 unit 0 % 0 unit 12 unit 54.545 %
1 08 16 12 Penyusunan Kebijakan Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
Terpenuhinya Penyusunan Dokumen
Mutu Laboratorium 12 paket 0 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 0 % 0 paket 3 paket 25 %
RENCANA KERJA (RENJA) DLH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 10
2 3 9 10 11=10/9*100 12
Realisasi
capaian
Tingkat
capaian
(%)
13 =
5+6+7+8+10+1114 = 13/4*1001 4 6 7 8
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target capaian kinerja
Renstra SKPD Tahun
2017 (Akhir Periode
Renstra SKPD)
Realisasi target
kinerja hasil
program dan
keluaran
kegiatan
tahun 2013
(tahun n-5)
Realisasi target
kinerja hasil
program dan
keluaran
kegiatan
tahun 2014
(tahun n-4)
Realisasi target
kinerja hasil
program dan
keluaran
kegiatan
tahun 2015
(tahun n-3)
Target dan realisasi kinerja program dan
keluaran kegiatan SKPD Tahun 2016
(Tahun lalu/n-2)
Target
program/kegiat
an Renja SKPD
Tahun berjalan
(tahun n-1)
Perkiraan realisasi capaian
target program/kegiatan
Renstra SKPD Tahun 2017
(tahun berjalan n-1)
Target Renja Realisasi RenjaTingkat
Realisasi (%)
1 08 16 13 Koordinasi Penyusunan Dokumen
Lingkungan
Terlaksananya koordinasi penyusun an
dokumen lingkungan dan Program CSR 3 dok 0 dok 1 dok 1 dok 0 dok 0 dok 0 % 0 dok 2 dok 66.667 %
1 08 16 14 Peningkatan Peran serta masyarakat
dalam pengendalian Lingkungan Hidup
Terlaksananya pembinaan pengelolaan
air limbah domestik bagi masyara kat 150 orang 0 orang 50 orang 50 orang 0 orang 0 orang 0 % 0 orang 100 orang 66.667 %
1 08 16 14 Pengelolaan Lingkungan Petani Tem
bakau dan Pembuatan Penampungan
Air Hujan
Terlaksananya fasilitasi/sosialisasi pe
ngelolaan lingkungan hidup petani tem
bakaua. Fasilitasi/Sosialisasi 320 orang 120 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 % 0 orang 120 orang 37.5 %
b. Pembuatan Penampungan Air Hujan 4 paket 1 paket 0 paket 0 paket 0 paket 0 paket 0 % 0 paket 1 paket 25 %
1 08 16 25 Fasilitasi Pengelolaan Lingkungan Pe
tani Tembakau
Terlaksananya Bimbingan Teknis
Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi
Petani Tembakau
175 orang 35 orang 60 orang 60 orang 35 orang 35 orang 100 % 0 orang 190 orang 108.57 %
1 08 16 18 Pengawasan Pelaksanaan Perijinan
Pembuangan Air Limbah
Terlaksananya pengawasan dan
pembinaan perijinan pembuangan air
limbah
60Titik/Perusa
haan0
titik/
perusa
haan
20
titik/
perusa
haan
20
titik/
perusa
haan
21
titik/
perusa
haan
21
titik/
perusa
haan
0 % 25
titik/
perusah
aan
86
titik/
perusah
aan
143.33 %
1 08 16 18 Peningkatan Kualtas SDM Pengelola an
Lingkungan dan Kegiatan Perke bunan
Tembakau
Meningkatnya kualitas SDM
Pengelolaan Lingkungan dan Kegiatan
Perke bunan Tembakaua. Fasilitasi/Sosialisasi 300 orang 100 orang 125 orang 125 orang 0 orang 0 orang 0 % 0 orang 350 orang 116.67 %
b. Pembuatan Demplot IPAL Biogas 20 paket 4 paket 5 paket 5 paket 0 paket 0 paket 0 % 0 paket 14 paket 70 %
1 08 16 19 Pengawasan dan Pembinaan Penge
lolaan Limbah B3
Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan
Limbah B3 bagi kegiatan UMKM. 150obyek/
perusahaan0
obyek/
perusa
haan
39
obyek/
perusa
haan
39
obyek/
perusa
haan
0
obyek/
perusa
haan
0
obyek/
perusa
haan
0 % 25
obyek/
perusah
aan
103
obyek/
perusah
aan
68.667 %
1 08 16 32 Pengadaan Peralatan Laboratorium Air
Udara dan Tanah
Tersedianya peralatan Laboratorium Air,
Udara dan Tanah5 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100 % 0 paket 4 paket 80 %
1 08 16 19 Pengadaan Perlengkapan Laboratori
um Air Udara dan Tanah
Tersedianya perlengkapan Laboratorium
Air, Udara dan Tanah3 paket 1 paket 0 paket 0 paket 0 paket 0 paket 0 % 0 paket 1 paket 33.333 %
1 08 16 33 Pembinaan Teknis dan Pengawasan
Pelaksanaan Dokumen Lingkungan
Terlaksananya pembinaan dan penga
wasan pelaksanaan dokumen
lingkungan
5 paket 0 paket 1 paket 1 paket 0 paket 0 paket 0 % 1 paket 3 paket 60 %
1 08 16 28 Koordinasi Pelaksanaan Program CSR Terlaksananya Koordinasi Program CSR12 Kegiatan 4
Kegiat
an4
Kegiat
an4
Kegiat
an1
Kegiat
an1
Kegiat
an100 % 1
Kegiat
an14
Kegiat
an116.67 %
1 08 16 21 Pengawasan Pelaksanaan Dokumen
Lingkungan
Terlaksananya Koordinasi penilaian
dokumen lingkungan200 Keg usaha 0
Keg
usaha0
Keg
usaha0
Keg
usaha76
Keg
usaha76
Keg
usaha0 % 76
Keg
usaha152
Keg
usaha76 %
1 08 16 22 Pembinaan teknis program Adiwiyata 33 33 sekolah 0 Sekolah 6 Sekolah 6 Sekolah 9 Sekolah 9 Sekolah 0 % 10 Sekolah 31 Sekolah 93.939 %
Bantuan sarpras komposter 33 33 unit 0 unit 6 unit 6 unit 9 unit 9 unit 0 % 10 unit 31 unit 93.939 %
Bantuan sarpras biopori 33 33 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 % 0 unit 0 unit 0 %
Peningkatan Peran serta Warga
Sekolah dalam Program Adiwiyata
RENCANA KERJA (RENJA) DLH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 11
2 3 9 10 11=10/9*100 12
Realisasi
capaian
Tingkat
capaian
(%)
13 =
5+6+7+8+10+1114 = 13/4*1001 4 6 7 8
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target capaian kinerja
Renstra SKPD Tahun
2017 (Akhir Periode
Renstra SKPD)
Realisasi target
kinerja hasil
program dan
keluaran
kegiatan
tahun 2013
(tahun n-5)
Realisasi target
kinerja hasil
program dan
keluaran
kegiatan
tahun 2014
(tahun n-4)
Realisasi target
kinerja hasil
program dan
keluaran
kegiatan
tahun 2015
(tahun n-3)
Target dan realisasi kinerja program dan
keluaran kegiatan SKPD Tahun 2016
(Tahun lalu/n-2)
Target
program/kegiat
an Renja SKPD
Tahun berjalan
(tahun n-1)
Perkiraan realisasi capaian
target program/kegiatan
Renstra SKPD Tahun 2017
(tahun berjalan n-1)
Target Renja Realisasi RenjaTingkat
Realisasi (%)
1 08 16 22 Sosialisasi Program MIH/Kalpataru Terlaksananya Program Menuju
Indonesia Hijau (MIH)12 paket 3 paket 0 paket 0 paket 0 paket 0 paket 0 % 0 paket 3 paket 25 %
1 08 16 23 Koordinasi Penyusunan Dokumen
Lingkungan dan Asistensi Teknis
Terlaksananya koordinasi penyusunan
dokumen lingkungan dan asistensi
teknis dokumen lingkungan
60 Keg usaha 0Keg
usaha0
Keg
usaha0
Keg
usaha20
Keg
usaha20
Keg
usaha0 % 20
Keg
usaha40
Keg
usaha66.667 %
1 08 16 27 Pembangunan IPAL Laboratorium Terbangunnya IPAL Laboratorium 1 paket 0 paket 1 paket 1 paket 0 paket 0 paket 0 % 0 paket 2 paket 200 %
1 08 17 Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Alam
1 08 17 02 Pantai dan Laut Lestari Pembinaan Program Bandar Indah 6 Kali 0 Kali 0 Kali 0 Kali 0 Kali 0 Kali 0 % 0 Kali 0 Kali 0 %
Pembinaan Program Pantai Wisata
Bersih6 Kali 0 Kali 0 Kali 0 Kali 0 Kali 0 Kali 0 % 0 Kali 0 Kali 0 %
Pembinaan mangrove lestari 6 Kali 0 Kali 0 Kali 0 Kali 0 Kali 0 Kali 0 % 0 Kali 0 Kali 0 %
1 08 17 04 Pengembangan Ekowisata dan Jasa
Lingkungan
Terlaksananya perbaikan lingkungan di
daerah rawan longsor dan resapan air4 paket 0 paket 0 paket 0 paket 0 paket 0 paket 0 % 0 paket 0 paket 0 %
1 08 17 05 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Pembinaan Program Kampung Iklim6 Kali 0 Kali 1 Kali 1 Kali 2 Kali 2 Kali 0 % 2 Kali 6 Kali 100 %
Terlaksananya bantuan sarpras adaptasi
dan mitigasi perubahan iklim3 paket 0 paket 1 paket 1 paket 1 paket 0 paket 0 % 1 paket 3 paket 100 %
Inventarisasi gas rumah kaca di Kab.
Cilacap3 paket 0 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 0 % 1 paket 4 paket 133.33 %
1 08 17 06 Pengendalian kerusakan hutan dan
lahan
Terkendalinya kerusakan hutan dan
lahan (Status Kerusakan tanah/lahan)5 paket 1 paket 0 paket 0 paket 0 paket 0 paket 0 % 1 paket 2 paket 40 %
1 08 17 07 Peningkatan Konservasi Daerah Tang
kapan Air dan Sumber-sumber Air
Implementasi konservasi air melalui
pembangunan Sumur Resapan10 paket 1 paket 1 paket 1 paket 0 paket 0 paket 0 % 0 paket 3 paket 30 %
1 08 17 07 Pelaksanaan Program Menuju Indo
nesia Hijau (MIH)
Terlaksananya Program Menuju
Indonesia Hijau (MIH)15 Kegiatan 3
Kegiat
an3
Kegiat
an3
Kegiat
an0
Kegiat
an0
Kegiat
an0 % 0
Kegiat
an9
Kegiat
an60 %
1 08 17 07 Pembangunan Lubang Resapan Bio
pori
Terbangunnya Lubang Resapan Biopori4 paket 0 paket 0 paket 0 paket 0 paket 0 paket 0 % 0 paket 0 paket 0 %
1 08 17 08 Pengendalian dan Pengawasan
Pemanfaatan SDA
Peningkatan perlindungan mata air /
PERMATA30 mata air 0 mata air 0 mata air 0 mata air 10 mata air 10 mata air 0 % 0 mata air 10 mata air 33.333 %
1 08 17 09 Koordinasi Pengelolaan Konservasi
SDA
Pelaksanaan Program Menuju Indonesia
Hijau / MIH (penyusunan profil tutupan
vegetasi)
5 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100 % 0 paket 4 paket 100 %
1 08 17 10 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
dan Ekosistem
Tersusunnya Profil Keanekaragaman
Hayati4 paket 0 paket 0 paket 0 paket 1 paket 1 paket 100 % 1 paket 2 paket 50 %
1 08 17 14 Sosialisasi 5 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100 % 1 paket 5 paket 100 %
Seleksi calon penerima Kalpataru 10 calon 2 calon 2 calon 2 calon 2 calon 2 calon 100 % 1 calon 9 calon 90 %
Seleksi calon duta lingkungan 1 calon 1 calon 1 calon 1 calon 1 calon 1 calon 100 % 1 calon 5 calon 500 %
Peningkatan Peran Serta Masyarakat
dalam Perlindungan dan Konservasi
SDA
RENCANA KERJA (RENJA) DLH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 12
2 3 9 10 11=10/9*100 12
Realisasi
capaian
Tingkat
capaian
(%)
13 =
5+6+7+8+10+1114 = 13/4*1001 4 6 7 8
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target capaian kinerja
Renstra SKPD Tahun
2017 (Akhir Periode
Renstra SKPD)
Realisasi target
kinerja hasil
program dan
keluaran
kegiatan
tahun 2013
(tahun n-5)
Realisasi target
kinerja hasil
program dan
keluaran
kegiatan
tahun 2014
(tahun n-4)
Realisasi target
kinerja hasil
program dan
keluaran
kegiatan
tahun 2015
(tahun n-3)
Target dan realisasi kinerja program dan
keluaran kegiatan SKPD Tahun 2016
(Tahun lalu/n-2)
Target
program/kegiat
an Renja SKPD
Tahun berjalan
(tahun n-1)
Perkiraan realisasi capaian
target program/kegiatan
Renstra SKPD Tahun 2017
(tahun berjalan n-1)
Target Renja Realisasi RenjaTingkat
Realisasi (%)
1 08 17 17 Peningkatan Konservasi Lahan Kritis
pada Kawasan Lindung di luar
Kawasan Hutan
Meningkatnya luas tutupan vegetasi di
lahan kritis pada kawasan lindung di luar
kawasan hutan.
20000 bibit pohon 0bibit
pohon7500
bibit
pohon7500
bibit
pohon0
bibit
pohon0
bibit
pohon0 % 0
bibit
pohon15000
bibit
pohon75 %
1 08 17 18 Penetapan status kerusakan hutan /
lahan Untuk Produksi Biomassa
Pemantauan / analisa status kerusakan
lahan dan / atau tanah untuk produksi
biomassa, Pe nyusunan peta status
kerusakan lahan dan/atau tanah untuk
produksi biomassa skala 1:50.000
5 Kecamatan 1 Kec. 0 Kec. 0 Kec. 2 Kec. 2 Kec. 0 % 3 Kec. 6 Kec. 120 %
08 18 Program Rehabilitasi dan Pemulih
Cadangan Sumber Daya Alam
1 08 18 07
5 1 1 1 0 0 0 % 0 3 60 %
08 19 Program Peningkatan Kualitas dan
Akses Informasi SDA dan
Lingkungan Hidup
1 08 19 01
1 08 19 02
1 08 19 06 Penyiapan Dokumen Pendaftaran dan
Biaya Pendaftaran ke KAN
Tersusunnya Dok Pendaftaran dan ter
bayarnya akreditasi Laboratorium Air,
Udara dan Tanah ke KAN
1 paket 0 paket 1 paket 1 paket 0 paket 0 paket 0 % 0 paket 2 paket 200 %
1 08 19 07 Implementasi Dokumen Mutu Tersusunnya dokumen mutu
laboratorium4 dok 0 dok 1 dok 1 dok 0 dok 0 dok 0 % 0 dok 2 dok 50 %
1 08 20 Program Peningkatan Pengenda lian
Polusi
1 08 20 03 Terlaksananya pengujian kualitas air
limbah 100 titik air limbah 0tiitik air
limbah0
tiitik air
limbah32
tiitik air
limbah32
tiitik air
limbah32
tiitik air
limbah0 % 32
tiitik air
limbah96
tiitik air
limbah96 %
Terlaksananya pengujian kualitas air
sungai 100 titik air sungai 0titik air
sungai0
titik air
sungai32
titik air
sungai32
titik air
sungai32
titik air
sungai0 % 32
titik air
sungai96
titik air
sungai96 %
1 08 20 0575
obyek/perusa
haan19
obyek/
perush20
obyek/
perush20
obyek/
perush20
obyek/
perush20
obyek/
perush100 % 20
obyek/
perush99
obyek/
perush132 %
300 Keg usaha 75keg
usaha55
keg
usaha30
keg
usaha30
keg
usaha30
keg
usaha100 % 30
keg
usaha220
keg
usaha73.333 %
%
Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat
dan Limbah Cair
Penyuluhan dan Pengendalian Polusi Terlaksananya penyuluhan dan
pengendalian polusi
% 1 dok 41 dok 82dok 10 dok 10 dok 10010 dok 10 dok 10
Kegiat
an20
Kegiat
an80 %
Pengembangan Data dan Informasi
Lingkungan
Terlaksananya penyusunan Status
Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)50 dok
Kegiat
an
Kegiat
an5
Kegiat
an5
Kegiat
an3
paket paket paket
Peningkatan Edukasi dan Komunikasi
Masyarakat di Bidang Lingkungan
Terlaksananya pekan lingkungan hidup25 kegiatan 5
paket paket paket
3Kegiat
an100 % 2
Peningkatan Peran Serta Masyarakat
dalam rehabilitasi dan pemulihan Ca
dangan SDA
Meningkatnya peran serta masyarakat
dalam rehabilitasi dan pemulihan ca
dangan SDApaket paket
RENCANA KERJA (RENJA) DLH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 13
2 3 9 10 11=10/9*100 12
Realisasi
capaian
Tingkat
capaian
(%)
13 =
5+6+7+8+10+1114 = 13/4*1001 4 6 7 8
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target capaian kinerja
Renstra SKPD Tahun
2017 (Akhir Periode
Renstra SKPD)
Realisasi target
kinerja hasil
program dan
keluaran
kegiatan
tahun 2013
(tahun n-5)
Realisasi target
kinerja hasil
program dan
keluaran
kegiatan
tahun 2014
(tahun n-4)
Realisasi target
kinerja hasil
program dan
keluaran
kegiatan
tahun 2015
(tahun n-3)
Target dan realisasi kinerja program dan
keluaran kegiatan SKPD Tahun 2016
(Tahun lalu/n-2)
Target
program/kegiat
an Renja SKPD
Tahun berjalan
(tahun n-1)
Perkiraan realisasi capaian
target program/kegiatan
Renstra SKPD Tahun 2017
(tahun berjalan n-1)
Target Renja Realisasi RenjaTingkat
Realisasi (%)
1 08 24 Program Pengelolaan Ruang Ter
buka Hijau (RTH)
1 08 24 06 Pengelolaan (RTH) Penanaman pohon10000 Pohon 0 Pohon 2000 Pohon 0 Pohon 0 Pohon 0 Pohon 0 % 0 Pohon 2000 Pohon 20 %
1 08 24 09 Pelibatan masyarakat dalam
penanaman pohon300 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 % 0 orang 0 orang 0 %
Penanaman pohon RTH2500 Pohon 0 Pohon 0 Pohon 0 Pohon 0 Pohon 0 Pohon 0 % 0 Pohon 0 Pohon 0 %
Peningkatan Peran Serta Masyarakat
dalam Pengelolaan RTH
RENCANA KERJA (RENJA) DLH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 14
Proyeksi
Th. 2013
(Th. n-3)
Th. 2014
(Th. n-2)
Th. 2015
(Th.n-1)
Th. 2016
(Th.n)
Th. 2017
(Th.n + 1)
Th. 2013
(Th. n-3)
Th. 2014
(Th. n-2)
Th. 2015
(Th.n-1)
Th. 2016
(Th.n)
Th. 2017
(Th.n + 1)
1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 20 20 20 20 20 20 18 18 22 21
2 31.694.870 32.495.032 33.295.194 34.095.356 34.895.518 31.694.870 32.495.032 33.295.179 34.980.000 34.895.518
3 14,70 16,78 18,67 20,40 21,98 14,70 16,78 18,13 18,13 21,98
4 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
5 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
6 64,9 67,7 70,5 73,3 76,1 64,9 67,7 67,7 67,7 76,1
7 2 keg. 2 keg. 2 keg. 2 keg. 2 keg. 2 keg. 2 keg. 2 keg. 2 keg. 2 keg.
8 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
9 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 DCKTR
Tabel II.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan BLH
Kabupaten Cilacap
No. Indikator SPM/Standar Nasional IKKCat.
Analisis
2 3 4
Tersedianya fasilitas pengurangan
sampah perkotaan (%)- -
Jumlah emisi gas buang (CO2), ton - -
Persentase penurunan emisi gas buang - -
Persentase jumlah usaha dan / atau
kegiatan yang mentaati persyaratan
administrasi dan teknis pencegahan
pencemaran air
- -
Persentase jumlah usaha dan / atau
kegiatan sumber tidak bergerak yang
memenuhi persyaratan administrasi dan
teknis pengendalian pencemaran udara
- -
Persentase lahan kritis yang
direhabilitasi (%)- -
Tersedianya informasi lingkungan hidup
kepada masyarakat- -
Persentase jumlah pengaduan
masyarakat akibat adanya dugaan
pencemaran dan / atau perusakan
lingkungan hidup yang ditindaklanjuti
- -
Tersedianya ruang terbuka hijau publik
sesuai SPM (%)- -
RENCANA KERJA (RENJA) DLH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 17
Proyeksi
Th. 2013
(Th. n-3)
Th. 2014
(Th. n-2)
Th. 2015
(Th.n-1)
Th. 2016
(Th.n)
Th. 2017
(Th.n + 1)
Th. 2013
(Th. n-3)
Th. 2014
(Th. n-2)
Th. 2015
(Th.n-1)
Th. 2016
(Th.n)
Th. 2017
(Th.n + 1)
1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No. Indikator SPM/Standar Nasional IKKCat.
Analisis
2 3 4
10 100 29 43 57 80 100 29 43 57 80
11 100 17 33 49 80 100 17 33 49 80
12 100 15 34 53 80 83 15 34 53 80
13 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100
-
Persentase (%) jumlah usaha dan /
atau kegiatan yang mentaati
persyaratan administratif dan teknis
pencegahan pencemaran air
-
-
Persentase (%) jumlah usaha dan /
atau kegiatan sumber tidak bergerak
yang memenuhi persyaratan
administratif dan teknis pencegahan
pencemaran udara
-
-
Persentase (%) luasan lahan yang
ditetapkan dan diinformasikan status
kerusakan lahan dan / atau tanah
untuk produksi biomassa
-
-
Persentase (%) jumlah pengaduan
masyarakat akibat adanya dugaan
pencemaran dan / atau perusakan
lingkungan hidup yang ditindaklanjuti
-
RENCANA KERJA (RENJA) DLH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 18
Target
Target Realisasi 2017
1 2 3 4 5 6 7
LINGKUNGAN HIDUP
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah Perkotaan (%) 20 20 22 ● 20
Program Penendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
Jumlah Emisi Gas Buang (CO2) - ton 34.895.518 34.095.356 34.980.000 34.895.518
Prosentase Penurunan Emisi Gas Buang 21,98 20,40 18,13 21,98
Prosentase Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang Mentaati
Persyaratan Administrasi dan Teknis Pengendalian
Pencemaran Udara
100 100 100 ● 100
Prosentase Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan Sumber Tidak
Bergerak yang Memenuhi Persyaratan Administrasi dan
Teknis Pengendalian Pencemaran Udara
100 100 100 ● 100
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya
Alam
Persentase Lahan Kritis yang direhabilitasi (%)76,10 73,30 67,70 76,10
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Tersedianya Informasi lingkungan hidup kepada masyarakat2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan ● 2 kegiatan
Program Peningkatan Pengendalian Polusi Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya
dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
yang ditindaklanjuti100 100 100 ● 100
Program pengembangan ekowisata dan jasa
lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut dan
hutan
Prosentase Cakupan konservasi hutan di sekitar mata air
60% 40 10% ▼ 60
Keterangan :
akan tercapai
telah tercapai
perlu perhatian/upaya keras
Capaian Kinerja Program
2016 Status
Tabel II.3
Evaluasi Capaian Kinerja Program
Bidang, Urusan dan Indikasi
Program Prioritas
Indikator Kinerja Program
(Sasaran : Outcome)
Target Akhir RPJMD
Tahun 2012 - 2017
Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap
RENCANA KERJA (RENJA) DLH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Urusan Wajib Bukan Pelayanan
Dasar : LINGKUNGAN HIDUP 34.889.430.000
I Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran -
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 1.846.000.000
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
(Kab. Cilacap) - -Terbayarnya tagihan listrik,
telpon, air dan bahan bacaan
-12 bulan, 5 upt 265.000.000,00
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
(Kab. Cilacap) - -Terbayarnya honor
pejabat/petugas pengelola
keuangan
-12 bulan, 5 UPT 466.000.000,00
Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
(Kab. Cilacap) - -Tersedianya jasa perbaikan
peralatan kerja
-12 bulan, 5 UPT 60.000.000,00
Penyediaan alat tulis kantor (Kab. Cilacap) - -Tersedianya ATK -12 bulan, 5 UPT 90.000.000,00
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
(Kab. Cilacap) - -Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan
-12 bulan, 5 UPT 55.000.000,00
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
(Kab. Cilacap) - -Tersedianya alat listrik, alat
pembersih kantor, tabung gas
dan bahan habis pakai lainnya
-12 bulan, 5 UPT 70.000.000,00
Penyediaan makanan dan minuman (Kab. Cilacap) - -Tersedianya makanan dan
minuman
-12 bulan, 5 UPT,
127 karyawan
110.000.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
(Kab. Cilacap) - -Terlaksananya rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar daerah
-12 bulan 650.000.000,00
Operasional Laboratorium (Kab. Cilacap) - -Terpenuhinya operasional
laboratorium lingkungan
-12 bulan 80.000.000,00
II Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur -
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 4.174.000.000
-Tersedianya Filling cabinet -8 buah
-Tersedianya lemari kaca -4 buah
-Tersedianya tabung pemadam
kebakaran
-6 buah
-Tersedianya kursi rapat -30 buah
Pengadaan peralatan gedung kantor (Kab. Cilacap) - -Tersedianya personal computer
(PC)
-2 buah 70.000.000,00
-Tersedianya CCTV -1 set, 12 kamera
-Tersedianya Printer A4 -3 buah
-Tersedianya Printer A3 -1 buah
-Tersedianya Laptop -3 buah
Tabel II.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
Kabupaten Cilacap
Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup
Indikator Kinerja
Rancangan Awal RKPD
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
Capaian
Catatan Penting
Lembar 1 dari………
No.
Hasil Analisis Kebutuhan
Target capaian Kebutuhan DanaProgram/KegiatanPagu Indikatif Lokasi
Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
(Kab. Cilacap) - 54.000.000,00
RANCANGAN RENJA DLH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Indikator Kinerja
Rancangan Awal RKPD
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
Capaian
Catatan PentingNo.
Hasil Analisis Kebutuhan
Target capaian Kebutuhan DanaProgram/KegiatanPagu Indikatif Lokasi
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung
kantor
(Kab. Cilacap) - -Terpeliharanya gedung kantor -12 bulan 100.000.000,00
Pemeliharaan rutin/ berkala
kendaraan dinas/ operasional
(Kab. Cilacap) - -Terpenuhinya pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
-12 bulan, 32 truck
sampah, 2 buldozer
besar, 1 buldozer
kecil, 3 excavator, 1
3.750.000.000,00
Pembangunan Garasi Kantor DLH (Kab. Cilacap) - -Terbangunnya atap garasi
kendaraan dinas/operasional
-7 m x 25 m (175
m2)
200.000.000,00
III Program Peningkatan Disiplin
Aparatur -
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur 84.650.000
-Tersedianya pakaian kerja
lapangan untuk petugas
kebersihan
-205 orang
-Tersedianya pakaian batik bagi
karyawan DLH
-97 karyawan
IV Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur - Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur 25.000.000
Pendidikan dan pelatihan formal (Kab. Cilacap) - -Terkirimnya pegawai
mengikuti pendidikan dan
pelatihan formal
-6 pegawai 25.000.000,00
VProgram Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan 6.728.200.000
Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan 24.509.280.000
-Terlaksananya pelatihan
pengelolaan sampah
-3 kali x 35 orang x
2 hari
-Terlaksananya pembinaan
bank sampah
-2 kali x 50 orang
-Tersedianya tempat sampah
pemilahan
-20 unit
-Terbayarnya upah petugas
kebersihan/K3
-188 orang, 12
bulan
-Terbayarnya upah harkon 5
orang
-5 orang, 12 bulan
-Terbayarnya uang lembur hari
besar / hari tertentu
-8 hari x 120 orang
Pengadaan Container Sampah (Kab. Cilacap) - -Tersedianya Container Sampah -8 buah 200.000.000,00
Pengadaan Container Sampah
(DAK)
(Kab. Cilacap) - -Tersedianya Container Sampah -20 buah 500.000.000,00
-Terlaksananya pembinaan
petugas kebersihan/K3
-2 kali x 205 orang
-Bantuan bahan makanan bagi
petugas kebersihan/K3
-2 kali x 205 orang
Pengadaan Alat-Alat Kerja
Persampahan
(Kab. Cilacap) - -Tersedianya alat-alat kerja
persampahan
-10 jenis alat; 3600
buah; 12 bulan
110.000.000,00
Pemeliharaan TPS di Kota Cilacap (Kab. Cilacap) - -Terpeliharanya TPS di Kota
Cilacap
-5 buah TPS 190.000.000,00
(Kab. Cilacap) -
(Kab. Cilacap) -
(Kab. Cilacap) -
75.000.000,00
Penyediaan Jasa Kebersihan dan
Pengelolaan Sampah
3.265.000.000,00
Pembinaan Petugas K3 dan
Bantuan Bahan Makanan Petugas
K3
243.000.000,00
Pengadaan pakaian kerja lapangan (Kab. Cilacap) - 84.650.000,00
Peningkatan peran serta
masyarakat dalam pengelolaan
persampahan
RANCANGAN RENJA DLH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 26
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Indikator Kinerja
Rancangan Awal RKPD
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
Capaian
Catatan PentingNo.
Hasil Analisis Kebutuhan
Target capaian Kebutuhan DanaProgram/KegiatanPagu Indikatif Lokasi
Pemeliharaan Container Sampah (Kab. Cilacap) - -Terpeliharanya container
sampah
-30 buah 200.000.000,00
Peningkatan Sarpras TPA Tritihlor
Kecamatan Jeruklegi
(Jeruklegi) Tritih
Lor
-Terpeliharanya saluran
drainase TPA
-130 meter 200.000.000,00
Peningkatan Sarpras TPA Malabar (Wanareja)
Malabar
-Terbangunnya jalan kerja TPA
(rigid beton)
100 meter 190.000.000,00
Peningkatan Sarpras TPA Kunci (Sidareja) Kunci -Terbangunnya talud -100 m2 200.000.000,00
Peningkatan Sarpras TPA
Kepudang
(Binangun)
Kepudang
-Terbangunnya jalan kerja (rigid
beton)
-panjang 110 m,
lebar 3,2 m
200.000.000,00
Pengadaan Tempat Sampah (Kab. Cilacap) - -Tersedianya tempat sampah
pemilahan
-46 set/unit 200.000.000,00
-Terlaksananya pengurugan
TPA dengan tanah urug
sebanyak 2 kali
-2300 m3
-Pengujian Kualitas Air di
lingkungan TPA
-4 titik x 2 kali
Pengadaan Gerobak Sampah (Cilacap Tengah)
Donan
-Tersedianya Gerobak Sampah -70 unit 200.000.000,00
Pembangunan TPS di Kecamatan
Cilacap Selatan
(Cilacap Selatan)
Sidakaya
-Terbangunnya TPS di
Kecamatan Cilacap Selatan
1 Unit 150.000.000,00
Penyusunan Perda Pengelolaan
Sampah
(Kab. Cilacap) - -Tersusunnya Perda
Pengelolaan Sampah
-1 perda 31.280.000,00
Pengembangan TPS Sub Inti 2 (Cilacap Selatan) - -Terlaksananya Pengembangan
TPS Sub Inti 2
-100 m2 140.000.000,00
Pengembangan TPS Kemiren (Cilacap Selatan) - -Terlaksananya Pengembangan
TPS Kemiren
-150 m2 100.000.000,00
Pembangunan TPS Jl. Pahlawan,
Kecamatan Majenang
(Majenang)
Jenang
-Terbangunnya TPS Jl.
Pahlawan, Kecamatan
Majenang
-100 m2 150.000.000,00
Pembangunan Garasi Alat Berat
TPA Sidareja
(Sidareja) - -Terbangunnya Garasi Alat
Berat TPA Sidareja
-70 m2 100.000.000,00
Pembangunan Garasi Alat Berat
TPA Kepudang
(Binangun)
Kepudang
-Terbangunnya garasi alat berat -90 m2 100.000.000,00
Pengadaan Armroll Truck Kab Cilacap Tersedianya Armroll Truck 5 buah 2.250.000.000,00
Pembangunan infrastruktur
pendukung teknologi pengolahan
persampahan
(Jeruklegi) Tritih
Lor
-Terbangunnya infrastruktur
pendukung teknologi
pengolahan persampahan di
lingkungan TPA Tritihlor
-jalan akses 130
meter (rigid beton)
600.000.000,00
Pembangunan konstruksi tempat
pengolahan sampah terpadu RDF
(Jeruklegi) Tritih
Lor
-Terbangunnya tempat
pengolahan sampah terpadu
RDF
-1 unit 9.000.000.000,00
Controlled Landfill TPA (Kab. Cilacap) - 275.000.000,00
RANCANGAN RENJA DLH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 27
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Indikator Kinerja
Rancangan Awal RKPD
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
Capaian
Catatan PentingNo.
Hasil Analisis Kebutuhan
Target capaian Kebutuhan DanaProgram/KegiatanPagu Indikatif Lokasi
Operasional, pemeliharaan dan
perawatan penyelenggaraan
kegiatan pengolahan sampah
terpadu RDF
(Jeruklegi) Tritih
Lor
-Terpenuhinya Operasional,
pemeliharaan dan perawatan
penyelenggaraan kegiatan
pengolahan sampah terpadu
RDF
-6 bulan 1.510.000.000,00
Studi Kelayakan Kerjasama
Penyelenggaraan Tempat
Pengolahan Sampah Terpadu RDF
(Kab. Cilacap) - -Terlaksananya studi Kelayakan
Kerjasama Penyelenggaraan
Tempat Pengolahan Sampah
Terpadu RDF
-1 kegiatan 50.000.000,00
-Terlaksananya sosialisasi
kegiatan RDF kepada
masyarakat sekitar tapak dan
penerima dampak, serta instansi
terkait
-3 kali, 100 orang
-Terlaksananya Pemberdayaan
pemulung sampah di TPA
Tritihlor
-3 kali, 151
pemulung
Pembangunan Tempat Sampah
Pemilahan
(Kec. Jeruklegi,
Kab. Cilacap) -
Terbangunnya Tempat Sampah
Pemilahan
-1 kegiatan 137.000.000,00
Pengadaan Kendaraan Pengangkut
Sampah - Dump Truck
(Kab. Cilacap) - Tersedianya Kendaraan
Pengangkut Sampah - Dump
Truck
8 unit 3.600.000.000,00
Pengadaan Kendaraan Pengangkut
Sampah - Kendaraan Bak Roda 3
(Kab. Cilacap) - Tersedianya Kendaraan
Pengangkut Sampah -
Kendaraan Bak Roda 3
8 unit 280.000.000,00
VIProgram Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan LH 2.000.000.000
Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan LH 2.669.500.000
-Terlaksananya Kampanye
Program Adipura melalui Print
out Baliho dan papan himbauan,
Siaran radio
-1 kegiatan
-Tersusunnya Daftar Isian
(jawaban kuesioner) Program
Adipura
-1 dokumen
-Pelatihan Pengelolaan sampah
skala kelurahan
-30 orang, 4 kali
-Koordinasi ke Propinsi, PPEJ
dan Kementerian LHK
-1 kegiatan
-Monitoring dan evaluasi lokasi
titik pantau
-2 kali
63.000.000,00
Koordinasi Penilaian Kota Sehat/
Adipura
150.000.000,00
Pengelolaan Lingkungan Kegiatan
Penyelenggaraan Tempat
Pengolahan Sampah Terpadu RDF
(Kab. Cilacap) -
(Kab. Cilacap) -
RANCANGAN RENJA DLH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 28
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Indikator Kinerja
Rancangan Awal RKPD
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
Capaian
Catatan PentingNo.
Hasil Analisis Kebutuhan
Target capaian Kebutuhan DanaProgram/KegiatanPagu Indikatif Lokasi
-Tersusunnya status kualitas air
sungai di Sub DAS Serayu
5 kali, 8 titik pantau
(40 sampel)
-Tersusunnya status kualitas air
sungai di Sub DAS Cikawung
5 kali, 8 titik pantau
(40 sampel)
-Tersusunnya status kualitas air
sungai di Sub DAS Cibeureum
5 kali, 8 titik pantau
(40 sampel)
Pengelolaan B3 dan Limbah B3 (Kab. Cilacap) - -Terlaksananya pembinaan
pengelolaan B3 dan limbah b3
bagi usaha/kegiatan yang belum
berizin
-100 usaha
dan/atau kegiatan
55.000.000,00
Peningkatan peringkat kinerja
perusahaan (proper)
(Kab. Cilacap) - Terlaksananya penilaian
usaha/kegiatan yg menjadi
obyek penilaian peringkat kinerja
kabupaten
-25 usaha dan/atau
kegiatan
40.000.000,00
Pembinaan bagi usaha/kegiatan
yg menjadi obyek penilaian
peringkat kinerja kabupaten,
provinsi, dan nasional
-25 usaha dan/atau
kegiatan
-Terlaksananya pembinaan
adiwiyata
-45 peserta, 4 kali
-Terlaksananya pembinaan saka
kalpataru
-45 peserta, 3 kali
-Tersedianya tempat sampah
pemilahan
-10 unit
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Lingkungan dan Asistensi Teknis
(Kab. Cilacap) - -Terlaksananya koordinasi
penyusunan dokumen
lingkungan dan asistensi teknis
serta verifikasi SPPL
-12 bulan, 2
kegiatan, 61 usaha
dan/atau kegiatan
75.000.000,00
Pembinaan Teknis Lingkungan
Hidup Bagi Perusahaan di Luar
Proper
(Kab. Cilacap) - -Terlaksananya Pembinaan
Hasil Pengawasan terhadap
usaha/kegiatan yang telah
memiliki dokumen
lingkungan/izin lingkungan/izin
PPLH
-25 usaha dan/atau
kegiatan
40.000.000,00
-Tersedianya alat pembuat
aquadest
-1 buah
-Tersedianya refrigator sampel -1 buah
-Tersedianya dehumadifier -7 buah
-Tersedianya penyaring
lapangan
-2 buah
-Tersedianya lemari
penyimpanan bahan kimia
-1 buah
(Kab. Cilacap) -
(Kab. Cilacap) -
(Cilacap Selatan)
Sidakaya
50.000.000,00
150.000.000,00
400.000.000,00
Pemantauan Kualitas Lingkungan
Peningkatan Peran Serta Warga
Sekolah Dalam Program Adiwiyata
Pengadaan Peralatan Laboratorium
Lingkungan
RANCANGAN RENJA DLH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 29
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Indikator Kinerja
Rancangan Awal RKPD
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
Capaian
Catatan PentingNo.
Hasil Analisis Kebutuhan
Target capaian Kebutuhan DanaProgram/KegiatanPagu Indikatif Lokasi
-Tersedianya glassware -1 set
Pengawasan Pelaksanaan
Dokumen Lingkungan
(Kab. Cilacap) - -Terlaksananya pengawasan
dan penaatan pelaksanaan
dokumen lingkungan / izin
lingkungan / izin PPLH
-25 usaha dan/atau
kegiatan
35.000.000,00
-Terlaksananya pengawasan
pengelolaan dan pembuangan
air limbah
-25 usaha dan/atau
kegiatan
-Terlaksananya pembinaan
pengelolaan dan pembuangan
air limbah
-1 kali, 50 orang
(sektor kesehatan
dan hotel)
Pembinaan Petugas Pengawas
Lingkungan Hidup Daerah
(Kab. Cilacap) - -Terbinanya Petugas Pengawas
Lingkungan Hidup Daerah
-20 orang 34.000.000,00
Peningkatan Kapasitas
Laboratorium Penguji Menjadi
Laboratorium Lingkungan
(Kab. Cilacap) - Terlaksananya Peningkatan
Kapasitas Laboratorium Penguji
Menjadi Laboratorium
Lingkungan
1 paket 154.000.000,00
Pengadaan Peralatan Laboratorium
Lingkungan untuk Pemantauan Air
(Kab. Cilacap) - Tersedianya Peralatan
Laboratorium Lingkungan untuk
Pemantauan Air
1 paket 1.450.000.000,00
VII Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Alam 1.000.000.000
Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Alam 488.000.000
-Terpeliharanya sumber daya
alam dan air tanah melalui
pembangunan sumur resapan
-6 sekolah adiwiyata
x (1 bh sumur
resapan dan 10 -Terpeliharanya sumber daya
alam dan air tanah melalui
pembangunan sumur resapan
dan lubang biopori
-4 bh sumur
resapan, 40 lubang
biopori
-Terlaksananya pembinaan
program kampung iklim
-4 kali x 50 orang
-Terlaksananya bantuan sarana
dan prasarana adaptasi dan
mitigasi perubahan iklim
-30 unit tempat
sampah pemilahan,
untuk 2 desa. -2000
bibit pohon
-Terlaksananya inventarisasi
dan penyusunan profil emisi gas
rumah kaca
-1 dokumen
-Terlaksananya sosialisasi
Kalpataru
-2 x 50 orang
-Terlaksananya seleksi calon
penerima penghargaan
-1 kegiatan
-Terlaksananya bimtek
penyusunan peraturan desa
(Perdes) bidang lingkungan
-2 x 35 orang
80.000.000,00
50.000.000,00
Pengawasan Pelaksanaan
Kebijakan Pengelolaan Air Limbah
(Kab. Cilacap) -
Pengendalian Dampak Perubahan
Iklim
Peningkatan peran serta
masyarakat dalam perlindungan dan
konservasi SDA
(Kab. Cilacap) -
(Kab. Cilacap) -
(Kab. Cilacap) -
36.500.000,00
Konservasi Sumber Daya Air dan
Pengendalian Kerusakan Sumber-
Sumber Air
58.000.000,00
RANCANGAN RENJA DLH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Indikator Kinerja
Rancangan Awal RKPD
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
Capaian
Catatan PentingNo.
Hasil Analisis Kebutuhan
Target capaian Kebutuhan DanaProgram/KegiatanPagu Indikatif Lokasi
-Tersedianya bibit tanaman -750 bibit
Penetapan Status Kerusakan
Tanah/Lahan Untuk Produksi
Biomassa
(Kab. Cilacap) - -Tersusunnya dokumen
informasi status kerusakan
tanah dan atau lahan untuk
produksi biomassa di Kec.
Dayeuhluhur, Wanareja,
Majenang, Cimanggu
-4 kecamatan, 1
dokumen
100.000.000,00
Peningkatan Konservasi Lahan Kritis
pada Kawasan Lindung di Luar
Kawasan Hutan
(Karangpucung) - -Tertanamnya pohon di lahan
kritis pada kawasan lindung di
luar kawasan hutan
-3500 bibit 100.000.000,00
Perlindungan dan pencadangan
sumber daya air
(Kab. Cilacap) - -Terlaksananya penanaman
pohon tahunan untuk
pemeliharaan lingkungan mata
air, embung dan sungai serta
ketahanan pangan masyarakat
-1 paket 100.000.000,00
VIII Program Peningkatan Kualitas
dan Akses Informasi SDA dan
Lingkungan Hidup
857.000.000
Program Peningkatan Kualitas
dan Akses Informasi SDA dan
Lingkungan Hidup
893.000.000
Peningkatan edukasi dan
komunikasi masyarakat di bidang
lingkungan
(Kab. Cilacap) - -Terlaksananya Peringatan Hari
Lingkungan Hidup melalui
kegiatan Pembelajaran
Lingkungan Hidup, serta Lomba
Menggambar dan Membuat
Poster
-2 kegiatan, 1500
siswa/i
143.000.000,00
-Tersusunnya Buku Laporan
Status Lingkungan Hidup
Daerah (SLHD) Kabupaten
Cilacap Tahun 2018
-1 kegiatan, 1
dokumen
-Tersusunnya Buku Data Status
Lingkungan Hidup Daerah
(SLHD) Kabupaten Cilacap
Tahun 2018
-1 kegiatan, 1
dokumen
Penyusunan KLHS Kabupaten
Cilacap
(Kab. Cilacap) - -Tersusunnya KLHS RTRW
Kabupaten Cilacap Tahun 2018
-1 dokumen 250.000.000,00
Penyusunan IKLH Kabupaten
Cilacap
(Kab. Cilacap) - -Tersusunnya Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup (IKLH)
Kabupaten Cilacap tahun 2018
-1 dokumen 100.000.000,00
Penyusunan RPPLH Kabupaten
Cilacap
(Kab. Cilacap) - -Tersusunnya RPPLH
Kabupaten Cilacap tahun 2018
-1 dokumen 50.000.000,00
Penyusunan KLHS RPJMD
Kabupaten Cilacap
(Kab. Cilacap) - Tersusunnya KLHS RPJMD
Kabupaten Cilacap
-1 dokumen 250.000.000,00
100.000.000,00Pengembangan data dan informasi
lingkungan
(Kab. Cilacap) -
RANCANGAN RENJA DLH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Indikator Kinerja
Rancangan Awal RKPD
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
Capaian
Catatan PentingNo.
Hasil Analisis Kebutuhan
Target capaian Kebutuhan DanaProgram/KegiatanPagu Indikatif Lokasi
IXProgram Peningkatan
Pengendalian Polusi 600.281.000
Program Peningkatan Pengen
dalian Polusi 200.000.000
Pengujian kadar polusi limbah padat
dan limbah cair
(Kab. Cilacap) - -Terlaksananya pengujian kadar
polusi limbah padat dan limbah
cair di Kabupaten Cilacap
sebagai data pendukung IKLH
dan SLHD
-150 titik 150.000.000,00
Penyuluhan dan pengendalian
polusi dan pencemaran
(Kab. Cilacap) - -Terlaksananya pembinaan
pengelolaan air limbah domestik
-3 kelurahan x 40
orang
50.000.000,00
XProgram Pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau (RTH) 6.000.000.000
Program Pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau (RTH) -
Peningkatan peran serta
masyarakat dalam pengelolaan RTH
(Kab. Cilacap) - -Terlaksananya kegiatan
peremajaan dan pemeliharaan
pohon di ruang terbuka hijau
-1000 bibit, 500
orang
0,00
Pengembangan RTH (Kab. Cilacap) - -Meningkatnya fungsi RTH -1 unit taman/RTH 0,00
Urusan Pemerintahan Fungsi
Penunjang : PERENCANAAN 15.000.000
I Program Perencanaan
Pembangunan Daerah -
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah 15.000.000
Penyusunan Renja dan Renstra (Kab. Cilacap) - Tersusunnya Renja dan Renstra 2 dokumen 15.000.000,00
JUMLAH 17.185.481.000 JUMLAH 34.904.430.000
RANCANGAN RENJA DLH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 32
Nama SKPD: Dinas Lingkungan Hidup
No.
1 5 62
Tabel II.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran / Volume Catatan
3 4
RENCANA KERJA (RENJA) DLH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 34
BAB IIITUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
Visi Pembangunan Nasional sebagaimana tertuang didalam RPJMN
Tahun 2015-2019 adalah Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, Mandiri,
dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Adapun Misi
Pembangunan Nasional sesuai dengan RPJMN Tahun 2015-2019 meliputi :
a. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan
wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber
daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara
kepulauan.
b. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis
berlandaskan Negara Hukum.
c. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebaga
negara maritim.
d. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan
sejahtera.
e. Mewujudkan Indonesia yang berdaya saing.
f. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju,
kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
g. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Sedangkan prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019
sebagaimana tertuang dalam 9 Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita)
pada RPJMN Tahun 2015-2019 meliputi :
a. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
b. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan
terpercaya.
c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah
dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
d. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan
penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
e. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing menggerakan sektor-
sektor strategis ekonomi domestik.
RENCANA KERJA (RENJA) DLH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 35
f. Melakukan revolusi karakter bangsa.
g. Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Tema pembangunan nasional tahun 2018 yakni memantapkan ekonomi
domestik yang kuat bagi peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat
serta penguatan daya tahan ekonomi nasional untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat. Adapun prioritas pembangunan nasional tahun 2018
yaitu :
a. Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui mekanisme ekonomi (pro-
growth dan pro-job).
b. Program-program pro rakyat (pro-poor dan pro-job).
c. Program-program mendukung pembangunan berkelanjutan (pro-
environment).
d. Pembangunan SDM.
e. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan pembangunan.
Sebagai implementasi dari Visi, Misi dan Prioritas Pembangunan
Nasional khususnya dibidang Lingkungan Hidup, dalam rangka menjaga
kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan,
ketahanan air dan kesehatan masyarakat telah disusun dan ditetapkan Indeks
Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Nasional tahun 2015 – 2019 sebesar 66,5
% – 68,5 % dan telah dituangkan di dalam RPJMN. Penyusunan IKLH
didasarkan pada Indeks Kualitas Pencemaran Udara (30 %), Indeks Kualitas
Pencemaran Air (30 %) dan Indeks Kualitas Tutupan Vegetasi (40 %).
Guna mendukung pencapaian IKLH Nasional Tahun 2015 – 2019 yang
telah ditetapkan sebesar 66,5 % - 68,5 % diharapkan seluruh Provinsi dan
Kabupaten/Kota di Indonesia dapat menyusun IKLH untuk daerahnya masing-
masing dengan mengacu pada target IKLH Nasional sebagai dukungan dalam
pencapaian target IKLH Nasional Tahun 2015 – 2019.
Disamping itu secara nasional juga telah disusun Kajian Lingkungan
Hidup Strategis (KLHS) sebagai rangkaian penyusunan RPJMN. Salah satu
kebijakan nasional Kementerian LHK adalah bahwa setiap Provinsi dan
Kabupaten/Kota untuk dapat menyusun IKLH dan KLHS sebagai dasar dalam
penyusunan RPJMD khususnya bagi daerah-daerah yang RPJMD-nya akan
segera berakhir.
RENCANA KERJA (RENJA) DLH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 36
Berkenaan dengan hal tersebut untuk Kabupaten Cilacap direncanakan
penyusunan IKLH dan KLHS Kabupaten Cilacap akan dilaksanakan pada
Tahun 2018 dan telah dimasukan dalam usulan kegiatan tahun 2018.
DLH Kabupaten Cilacap sebagai lembaga teknis yang bertugas
membantu Bupati Cilacap dalam hal merumuskan kebijakan teknis di bidang
lingkungan hidup harus dapat merumuskan kebijakan teknis bidang
lingkungan hidup daerah Kabupaten Cilacap agar dapat berjalan secara
sinergis dengan kebijakan nasional.
Ada beberapa faktor kekuatan dan penghambat yang sangat
mempengaruhi kinerja dalam mensinergikan kebijakan teknis pengelolaan
lingkungan hidup Kabupaten Cilacap dengan kebijakan nasional.
Faktor-faktor kekuatan, antara lain :
a. Dukungan dan komitmen dari stakeholder terkait baik pemerintah,
masyarakat, LSM, perguruan tinggi, serta dunia usaha.
b. Dukungan dan arahan yang jelas tentang kebijakan pemerintah pusat di
daerah.
c. Adanya komitmen untuk bersama-sama membangun Kabupaten Cilacap
dari masing-masing komponen pembangunan.
Sedangkan faktor-faktor penghambat, antara lain :
a. Terbatasnya kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan
dibandingkan dengan beragamnya jenis dan jumlah usaha/kegiatan yang
membuang limbah ke lingkungan sehingga melampaui kemampuan
alamiahnya.
b. Tidak seimbangnya antara ketersediaan SDA dengan jumlah,
pertumbuhan dan kebutuhan penduduk yang terus meningkat.
c. Terbatasnya luasan RTH di daerah perkotaan yang dapat digunakan
untuk mempertahankan berlangsungnya proses alamiah dan menjaga
keseimbangan lingkungan hidup.
d. Tingginya tingkat ancaman daerah rawan bencana terhadap kondisi
sarana dan prasarana, ketentraman, dan kenyamanan kehidupan
masyarakat.
e. Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat maupun aparat
terhadap peraturan perundang-undangan serta belum optimalnya
penegakan hukum di bidang lingkungan hidup.
RENCANA KERJA (RENJA) DLH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 37
f. Tingginya tingkat pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan/usaha
UMKM, menengah, besar, pertanian, domestik, rumah sakit, hotel,
transportasi, maupun kegiatan lainnya yang mengakibatkan penurunan
kualitas lingkungan.
g. Rendahnya kualitas aparatur dan masyarakat dalam pengelolaan sumber
daya alam dan lingkungan hidup.
h. Tingginya tingkat kerusakan lingkungan karena adanya kerusakan tanah
untuk produksi biomassa, telah menurunkan daya dukung lingkungan.
i. Belum optimalnya koordinasi antar sektor dalam rangka pengelolaan
sumber daya alam dan lingkungan hidup.
j. Terbatasnya data dan informasi tentang sumber daya alam dan
lingkungan hidup.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DLH
Rencana Kerja DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2018 tidak lepas dari
pencapaian Visi BLH Kabupaten Cilacap sebagaimana ditetapkan dalam
Renstra BLH Kabupaten Cilacap Tahun 2012 – 2017 yakni : “Mewujudkan
Keserasian dan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup”. Untuk mewujudkan
visi tersebut telah dirumuskan enam misi sebagai berikut :
a. Mengembangkan SDM yang profesional.
b. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya daerah sesuai daya dukung
dan daya tampungnya.
c. Mengembangkan proses pembangunan melalui pendekatan teknis,
ekonomis, dan lingkungan.
d. Menumbuhkembangkan peran dan kemampuan sumber daya manusia
dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
e. Menegakkan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup
dalam rangka meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
f. Mengembangkan Sistem Informasi Lingkungan (SIL) sebagai media
informasi.
Dalam rangka mewujudkan misi tersebut, Tujuan BLH Kabupaten
Cilacap dirumuskan sebagai berikut :
a. Meningkatnya kualitas SDM di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan
administrasi yang profesional. (Pelayanan dapat berjalan dengan baik dan
lancar karena wawasan SDM bertambah, sehingga kinerja BLH dapat
semakin meningkat).
RENCANA KERJA (RENJA) DLH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 38
b. Meningkatnya peran serta lingkungan hidup dan pengelolaan
persampahan. (Memberdayakan masyarakat dan stakeholder terkait
dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan
sehingga pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akan terkendali).
c. Meningkatnya koordinasi perencanaan pembangunan di bidang
lingkungan hidup. (Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan
antar sektor akan mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang
berwawasan lingkungan).
d. Meningkatnya pengelolaan SDA dan lingkungan hidup sesuai daya
dukung dan daya tampungnya. (Mengendalikan pencemaran dan
kerusakan lingkungan serta meningkatkan pengelolaan sumber daya
alam dan lingkungan hidup agar daya dukung dan daya tampung
lingkungan tidak menurun).
e. Meningkatnya penataan dan penegakan hukum lingkungan.
(Mengoptimalkan pemahaman aparatur dan dunia usaha terhadap
peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan sehingga kualitas
lingkungan hidup tetap terjaga).
f. Menyediakan data untuk pengendalian perencanaan dan perusakan
lingkungan. (Mengoptimalkan data yang tersedia untuk meningkatkan
kualitas lingkungan hidup).
Untuk mencapai visi dan misi serta tujuan di atas, maka Sasaran
Renja DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
a. Terlaksananya pelayanan dengan baik dan lancar karena wawasan SDM
bertambah.
b. Tersedianya sarana dan prasarana pemilahan sampah di wilayah eks
Kotatip Cilacap.
c. Terlaksananya pengawasan pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup di
Kabupaten Cilacap.
d. Terkendalinya pencermaran sungai yang bersumber dari kegiatan/usaha
yang menghasilkan air limbah.
e. Terpantaunya kualitas udara baik ambien maupun emisi di Kabupaten
Cilacap.
f. Tersusunnya dokumen mutu laboratorium lingkungan.
g. Terlaksananya pengembangan kegiatan lingkungan di sekolah yang
berbasis partisipatif dengan memanfaatkan sarana pendukung sekolah
yang ramah lingkungan.
RENCANA KERJA (RENJA) DLH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 39
h. Tersusunnya Status Lingkungan Hidup Daerah.
i. Meningkatnya pemahaman, kesadaran dan kepedulian, serta peran
serta masyarakat / dunia usaha dalam pelestarian lingkungan hidup.
j. Terlaksananya penilaian dokumen lingkungan dan fasilitasi CSR
Kabupaten Cilacap.
k. Terciptanya koordinasi antar bidang yang semakin solid sehingga
meningkatkan kinerja DLH.
l. Meningkatnya kualitas SDM melalui diklat teknis fungsional dan sarana
komunikasi yang lain.
m. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan di DLH.
3.3 Program dan Kegiatan
Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja di DLH kabupaten
Cilacap Tahun 2018 sebagaimana diuraikan di atas maka diperlukan rumusan
program/kegiatan. Dalam merumuskan program/kegiatan Renja DLH
Kabupaten Cilacap Tahun 2018 terdapat beberapa pertimbangan yang
menjadi dasar dalam penyusunannya antara lain :
a. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan
kebijakan pengelola lingkungan hidup.
b. Keserasian dan keterpaduan pembangunan lingkungan hidup.
c. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan
pembangunan ekonomi, sosial budaya dan pemerintah serta infrastruktur
ekonomi dalam kerangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan
dalam RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2012 – 2017.
d. Adanya sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai
pelatihan program / kegiatan.
Secara garis besar program / kegiatan Renja DLH Kabupaten Cilacap
Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
a. Program / kegiatan pada Renja DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2018
merupakan program / kegiatan dalam kerangka perumusan kebijakan
teknis bidang lingkungan hidup, pemberian dukungan atas
penyelenggaraan pemerintah di bidang lingkungan hidup, serta koordinasi
pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan
hidup.
b. Jumlah program yang dilaksanakan pada tahun 2018 adalah sebanyak 10
program dengan 70 kegiatan.
RENCANA KERJA (RENJA) DLH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 40
c. Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program/
kegiatan Renja DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2018 merupakan capaian
akhir target Renstra Tahun 2012-2017. Dana/pagu indikatif
program/kegiatan Renja DLH Kabupaten Cilacap secara total sebesar Rp.
34.904.430.000,-, terdiri dari Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Lingkungan Hidup Rp. 34.889.430.000,- dan Urusan Pemerintahan
Fungsi Penunjang Perencanaan Rp. 15.000.000,-. Dari total Belanja
Langsung tersebut terdiri dari anggaran yang bersumber dari APBD
Kabupaten Cilacap sebesar Rp. 17.824.430.000,-, Dana Alokasi Khusus
(DAK) sebesar Rp. 8.080.000.000,-, dan Bantuan Keuangan (Bankeu)
Provinsi sebesar Rp. 9.000.000.000,-.
Program dan Kegiatan Renja DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2018
yang disertai dengan indikator kegiatan serta sumber pendanaan secara rinci
dapat dilihat pada Tabel III.1.
RENCANA KERJA (RENJA) DLH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 41
Sumberdana Jumlah Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN
DASAR
34.889.430.000,00 18.910.000.000,00
2.05.01 LINGKUNGAN HIDUP 34.889.430.000,00 18.910.000.000,00
2.05.01 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.846.000.000,00 1.850.000.000,00
2.05.01 .01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
-Terbayarnya tagihan listrik, telpon, air
dan bahan bacaan
(Kab. Cilacap) - -12 bulan, 5 upt APBD Kabupaten 265.000.000,00 Sekretariat,
alokasi tagihan
listrik, internet,
air dan telephon
21.500.000,-
alokasi tagihan
koran 600.000,-
per bulan
-12 bulan, 5 upt 280.000.000,00
2.05.01 .01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan -Terbayarnya honor pejabat/petugas
pengelola keuangan
(Kab. Cilacap) - -12 bulan, 5 UPT APBD Kabupaten 466.000.000,00 Sekretariat, honor
pengelola
keuangan seluruh
DLH, honorarium
pegawai k3 eks
BLH 12 orang
-12 bulan, 5 UPT 480.000.000,00
2.05.01 .01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
-Tersedianya jasa perbaikan peralatan
kerja
(Kab. Cilacap) - -12 bulan, 5 UPT APBD Kabupaten 60.000.000,00 Sekretariat -12 bulan, 5 UPT 65.000.000,00
2.05.01 .01.010 Penyediaan alat tulis kantor -Tersedianya ATK (Kab. Cilacap) - -12 bulan, 5 UPT APBD Kabupaten 90.000.000,00 Sekretariat -12 bulan, 5 UPT 95.000.000,00
2.05.01 .01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
-Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan
(Kab. Cilacap) - -12 bulan, 5 UPT APBD Kabupaten 55.000.000,00 Sekretariat. Cetak
ganda termasuk
cetak karcis
retribusi
persampahan
300.000 lembar
-12 bulan, 5 UPT 60.000.000,00
2.05.01 .01.013 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
-Tersedianya alat listrik, alat pembersih
kantor, tabung gas dan bahan habis pakai
lainnya
(Kab. Cilacap) - -12 bulan, 5 UPT APBD Kabupaten 70.000.000,00 Sekretariat - 12 bulan, 5 UPT 75.000.000,00
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Urusan, Program dan Kegiatan
Tabel III RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CILACAP
Nama Organisasi : 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup
KodeBidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program dan Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi Kegiatan
Rencana Kerja DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2017 42
Sumberdana Jumlah Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KodeBidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program dan Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi Kegiatan
2.05.01 .01.017 Penyediaan makanan dan minuman -Tersedianya makanan dan minuman (Kab. Cilacap) - -12 bulan, 5 UPT,
127 karyawan
APBD Kabupaten 110.000.000,00 Sekretariat -12 bulan, 5 UPT, 127
karyawan
115.000.000,00
2.05.01 .01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
-Terlaksananya rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
(Kab. Cilacap) - -12 bulan APBD Kabupaten 650.000.000,00 Sekretariat -12 bulan 520.000.000,00
2.05.01 .01.019 Operasional Laboratorium -Terpenuhinya operasional laboratorium
lingkungan
(Kab. Cilacap) - -12 bulan APBD Kabupaten 80.000.000,00 UPT Laboratorium -12 bulan 160.000.000,00
2.05.01 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
4.174.000.000,00 4.660.000.000,00
2.05.01 .02.007 Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
-Tersedianya Filling cabinet-Tersedianya
kursi rapat-Tersedianya lemari kaca-
Tersedianya tabung pemadam kebakaran
(Kab. Cilacap) - -8 buah-30 buah-4
buah-6 buah
APBD Kabupaten 54.000.000,00 Sekretariat 1 paket 80.000.000,00
2.05.01 .02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor -Tersedianya Printer A3-Tersedianya
personal computer (PC)-Tersedianya
Laptop-Tersedianya mesin penghancur
kertas-Tersedianya Printer A4
(Kab. Cilacap) - -1 buah-2 buah-3
buah-1 buah-3
buah
APBD Kabupaten 70.000.000,00 Sekretariat 1 paket 80.000.000,00
2.05.01 .02.022 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung
kantor
-Terpeliharanya gedung kantor (Kab. Cilacap) - -12 bulan APBD Kabupaten 100.000.000,00 Sekretariat -12 bulan 100.000.000,00
2.05.01 .02.024 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan
dinas/ operasional
-Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
(Kab. Cilacap) - -12 bulan, 32
truck sampah, 3
buldozer, 3
excavator, 1
loader, 7 mobil, 3
motor, 1
kendaraan roda
tiga
APBD Kabupaten 3.750.000.000,00 Sekretariat 1 paket 4.400.000.000,00
2.05.01 .02.046 Pembangunan Garasi Kantor DLH -Terbangunnya atap garasi kendaraan
dinas/operasional
(Kab. Cilacap) - -7 m x 25 m (175
m2)
APBD Kabupaten 200.000.000,00 Sekretariat 0,00
2.05.01 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
84.650.000,00 100.000.000,00
2.05.01 .03.005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
-Tersedianya pakaian kerja lapangan untuk
petugas kebersihan-Tersedianya pakaian
batik untuk karyawan DLH
(Kab. Cilacap) - -205 orang-97
karyawan
APBD Kabupaten 84.650.000,00 Sekretariat -97 karyawan-205
orang
100.000.000,00
Rencana Kerja DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2017 43
Sumberdana Jumlah Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KodeBidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program dan Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi Kegiatan
2.05.01 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
25.000.000,00 60.000.000,00
2.05.01 .05.001 Pendidikan dan pelatihan formal -Terkirimnya pegawai mengikuti
pendidikan dan pelatihan formal
(Kab. Cilacap) - -6 pegawai APBD Kabupaten 25.000.000,00 Sekretariat -15 pegawai 60.000.000,00
2.05.01 15 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
12.129.280.000,00 7.385.000.000,00
2.05.01 .15.011 Peningkatan peran serta masyarakat
dalam pengelolaan persampahan
-Terlaksananya pelatihan pengelolaan
sampah -Terlaksananya pembinaan bank
sampah
(Kab. Cilacap) - -4 kali x 25 orang
-2 kali x 35 orang
APBD Kabupaten 75.000.000,00 Bidang 2 -3 kali x 50 orang-40
unit-3 kali x 50 orang
x 2 hari
200.000.000,00
2.05.01 .15.049 Penyediaan Jasa Kebersihan dan
Pengelolaan Sampah
-Terbayarnya upah petugas kebersihan/K3-
Terbayarnya upah harkon -Terbayarnya
uang lembur hari besar / hari tertentu
(Kab. Cilacap) - -188 orang, 12
bulan-5 orang, 12
bulan-8 hari x 120
orang
APBD Kabupaten 3.265.000.000,00 Sekretariat -5 orang, 13 bulan-8
hari x 120 orang-188
orang, 13 bulan
3.700.000.000,00
2.05.01 .15.050 Pengadaan Container Sampah -Tersedianya Container Sampah (Kab. Cilacap) - -8 buah APBD Kabupaten 200.000.000,00 Bidang 2 -8 buah 200.000.000,00
2.05.01 .15.050 Pengadaan Container Sampah (DAK) -Tersedianya Container Sampah Kab. Cilacap 20 buah DAK 500.000.000,00 - 0,00
2.05.01 .15.051 Pembinaan Petugas K3 dan Bantuan
Bahan Makanan Petugas K3
-Terlaksananya pembinaan petugas
kebersihan/K3-Bantuan bahan makanan
bagi petugas kebersihan/K3
(Kab. Cilacap) - -2 kali x 205 orang-
2 kali x 205 orang
APBD Kabupaten 243.000.000,00 Sekretariat -2 kali x 205 orang-2
kali x 205 orang
260.000.000,00
2.05.01 .15.052 Pengadaan Alat-Alat Kerja
Persampahan
-Tersedianya alat-alat kerja persampahan (Kab. Cilacap) - -10 jenis alat;
3600 buah; 12
bulan
APBD Kabupaten 110.000.000,00 Sekretariat -10 jenis alat; 3600
buah; 12 bulan
120.000.000,00
2.05.01 .15.053 Pemeliharaan TPS di Kota Cilacap -Terpeliharanya TPS di Kota Cilacap (Kab. Cilacap) - -5 buah TPS APBD Kabupaten 190.000.000,00 Bidang 2 -5 buah TPS 210.000.000,00
2.05.01 .15.054 Pemeliharaan Container Sampah -Terpeliharanya container sampah (Kab. Cilacap) - -30 buah APBD Kabupaten 200.000.000,00 Bidang 2 -30 buah 210.000.000,00
2.05.01 .15.055 Peningkatan Sarpras TPA Tritihlor
Kecamatan Jeruklegi
-Terpeliharanya saluran drainase TPA (Jeruklegi) Tritih
Lor
-130 meter APBD Kabupaten 200.000.000,00 Bidang 2, area
pelayanan TPA
Tritih Lor : kota
Cilacap, Kec.
Jeruklegi dan
Kesugihan
130 meter 210.000.000,00
2.05.01 .15.056 Peningkatan Sarpras TPA Malabar -Terbangunnya jalan kerja TPA (rigid
beton)
(Wanareja)
Malabar
100 meter APBD Kabupaten 190.000.000,00 Bidang 2, area
pelayanan TPA
Malabar : eks
distrik Majenang
100 meter 200.000.000,00
Rencana Kerja DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2017 44
Sumberdana Jumlah Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KodeBidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program dan Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi Kegiatan
2.05.01 .15.057 Peningkatan Sarpras TPA Kunci -Terbangunnya talud-Terpasangnya
jaringan listrik
(Sidareja) Kunci -80 m2 -1 paket APBD Kabupaten 200.000.000,00 Bidang 2, area
pelayanan TPA
Kunci : eks distrik
Sidareja
-1 paket-100 m2 220.000.000,00
2.05.01 .15.058 Peningkatan Sarpras TPA Kepudang -Terbangunnya jalan kerja (rigid beton) (Binangun)
Kepudang
-panjang 110 m,
lebar 3,2 m
APBD Kabupaten 200.000.000,00 Bidang 2, area
pelayanan TPA
Kepudang : eks
distrik Kroya
-90 m2 220.000.000,00
2.05.01 .15.059 Pengadaan Tempat Sampah -Tersedianya tempat sampah pemilahan (Kab. Cilacap) - -49 set/unit APBD Kabupaten 200.000.000,00 Bidang 2 -52 set/unit 220.000.000,00
2.05.01 .15.060 Controlled Landfill TPA -Terlaksananya pengurugan TPA dengan
tanah urug sebanyak 2 kali -
Penanaman pohon ayoman di lingkungan
TPA
Kec. Jeruklegi -3000 m3
-340 batang
APBD Kabupaten 275.000.000,00 Bidang 3 -3000 m3
-340 batang
300.000.000,00
2.05.01 .15.061 Pengadaan Gerobak Sampah -Tersedianya Gerobak Sampah Kabupaten Cilacap -73 unit APBD Kabupaten 200.000.000,00 Bidang 2 -70 unit 210.000.000,00
2.05.01 .15.062 Pembangunan TPS di Kecamatan
Cilacap Selatan
-Terbangunnya TPS di Kecamatan Cilacap
Selatan
(Cilacap Selatan) -225 m2
bangunan TPS
APBD Kabupaten 150.000.000,00 Bidang 2 0 0,00
2.05.01 .15.063 Penyusunan Perda Pengelolaan Sampah Tersusunnya Perda Pengelolaan Sampah Kab. Cilacap 1 Perda APBD Kabupaten 31.280.000,00 Bidang 2 0,00
2.05.01 .15.068 Pembangunan TPS Sub Inti 2 -Terlaksananya Pengembangan TPS Sub
Inti 2
(Cilacap Selatan) - -100 m2 APBD Kabupaten 140.000.000,00 Bidang 2 0 0,00
2.05.01 .15.069 Pengembangan TPS Kemiren -Terlaksananya Pengembangan TPS
Kemiren
(Cilacap Selatan) - -150 m2 APBD Kabupaten 100.000.000,00 Bidang 2 -150 m2 165.000.000,00
2.05.01 .15.070 Pembangunan TPS Jl. Pahlawan
Kecamatan Majenang
-Terbangunnya TPS Jl. Pahlawan
Kecamatan Majenang
(Majenang)
Jenang
-100 m2 APBD Kabupaten 150.000.000,00 Bidang 2 -100 m2 170.000.000,00
2.05.01 .15.071 Pembangunan Garasi Alat Berat TPA
Sidareja
-Terbangunnya Garasi Alat Berat UPT
Sidareja
(Sidareja) - -70 m2 APBD Kabupaten 100.000.000,00 Bidang 2 -70 m2 150.000.000,00
2.05.01 .15.072 Pembangunan Garasi Alat Berat TPA
Kepudang
-Terbangunnya garasi alat berat (Binangun)
Kepudang
-90 m2 APBD Kabupaten 100.000.000,00 Bidang 2 -90 m2 220.000.000,00
2.05.01 .15.073 Peningkatan kinerja pengelolaan
sampah
-Terlaksananya pelatihan pengendalian
vektor (lalat)-Terlaksananya pemilahan
dan pengolahan sampah-Terkendalinya
vektor lalat di TPA Sampah-Meningkatnya
kesadaran masyarakat dalam pengelolaan
sampah
(Kab. Cilacap) - -20 orang-8
ton/hari-4 TPA, 4
kali-4 kecamatan,
40 orang
APBD Kabupaten 0,00 Bidang 2 -4 TPA, 4 kali-8
ton/hari-20 orang-8
ton/hari
170.000.000,00
2.05.01 .15.074 Pengadaan Armroll truck Tersedianya Armroll truck Kab. Cilacap 5 buah DAK 2.250.000.000,00 - 0,00
Rencana Kerja DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2017 45
Sumberdana Jumlah Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KodeBidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program dan Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi Kegiatan
2.05.01 .15.075 Pembangunan infrastruktur pendukung
teknologi pengolahan persampahan
Terbangunnya infrastruktur pendukung
teknologi pengolahan persampahan
Kab. Cilacap 1 paket APBD Kabupaten 600.000.000,00 - 0,00
2.05.01 .15.076 Pembangunan konstruksi tempat
pengolahan sampah terpadu RDF
Terbangunnya konstruksi tempat
pengolahan sampah terpadu RDF
Kab. Cilacap 1 paket Ban Provinsi
(Bankeu)
9.000.000.000,00 - 0,00
2.05.01 .15.077 Operasional, pemeliharaan dan
perawatan penyelenggaraan kegiatan
pengolahan sampah terpadu RDF
Terpenuhinya Operasional, pemeliharaan
dan perawatan penyelenggaraan kegiatan
pengolahan sampah terpadu RDF
(Jeruklegi) Tritih
Lor
6 bulan APBD Kabupaten 1.510.000.000,00 Bidang2, terkait
RDF
- 0,00
2.05.01 .15.078 Studi Kelayakan Kerjasama
Penyelenggaraan Tempat Pengolahan
Sampah Terpadu RDF
Terlaksananya Studi Kelayakan Kerjasama
Penyelenggaraan Tempat Pengolahan
Sampah Terpadu RDF
Kab. Cilacap 1 paket APBD Kabupaten 50.000.000,00 - 0,00
2.05.01 .15.079 Pengelolaan Lingkungan Kegiatan
Penyelenggaraan Tempat Pengolahan
Sampah Terpadu RDF
Terlaksananya Pengelolaan Lingkungan
Kegiatan Penyelenggaraan Tempat
Pengolahan Sampah Terpadu RDF
Kab. Cilacap 1 paket APBD Kabupaten 63.000.000,00 - 0,00
2.05.01 .15.080 Pembangunan Tempat Sampah
Pemilahan
Terbangunnya Tempat Sampah Pemilahan Kab. Cilacap 1 paket APBD Kabupaten 137.000.000,00 - 0,00
2.05.01 .15.081 Pengadaan Kendaraan Pengangkut
Sampah - Dump Truck
Tersedianya Kendaraan Pengangkut
Sampah - Dump Truck
Kab. Cilacap 8 unit DAK 3.600.000.000,00 - 0,00
2.05.01 .15.082 Pengadaan Kendaraan Pengangkut
Sampah - Kendaraan Bak Roda 3
Tersedianya Kendaraan Pengangkut
Sampah - Kendaraan Bak Roda 3
Kab. Cilacap 8 unit DAK 280.000.000,00 - 0,00
2.05.01 16 Program Pengendalian Pencemaran
dan perusakan lingkungan Hidup
2.669.500.000,00 1.855.000.000,00
2.05.01 .16.001 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/
Adipura
- Koordinasi dan pembinaan Adipura; '-
Sosialisasi Program Adipura; '-
Kampanye pengelolaan Lingkungan Hidup
melalui a. Radio, b. Leaflet, c. Papan
Himbauan
(Kab. Cilacap) - - 2 kali;
'- 5 kali;
'- a. 2 paket
siaran, b. 500
lembar, c. 6 buah
APBD Kabupaten 150.000.000,00 Bidang 3 - 2 kali;
'- 5 kali;
'- a. 2 paket siaran, b.
500 lembar, c. 6 buah
200.000.000,00
2.05.01 .16.003 Pemantauan Kualitas Lingkungan -Tersusunnya status kualitas air sungai di
Sub DAS Serayu-Tersusunnya status
kualitas air sungai di Sub DAS Cikawung-
Tersusunnya status kualitas air sungai di
Sub DAS Cibeureum
(Kab. Cilacap) - 5 kali, 8 titik
pantau (40
sampel)5 kali, 8
titik pantau (40
sampel)5 kali, 8
titik pantau (40
sampel)
APBD Kabupaten 50.000.000,00 Bidang 3,
pelaksanaan UU
23/2014 untuk
pengendalian
kerusakan/pence
maran lingkungan
-5 kali, 8 titik pantau
(40 sampel)5 kali, 8
titik pantau (40
sampel)5 kali, 8 titik
pantau (40 sampel)
300.000.000,00
Rencana Kerja DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2017 46
Sumberdana Jumlah Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KodeBidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program dan Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi Kegiatan
2.05.01 .16.006 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 -Terlaksananya pembinaan pengelolaan B3
dan limbah b3 bagi usaha/kegiatan yang
belum berizin
(Kab. Cilacap) - -100 usaha
dan/atau kegiatan
APBD Kabupaten 55.000.000,00 Bidang 2 -100 usaha dan/atau
kegiatan
110.000.000,00
2.05.01 .16.009 Peningkatan peringkat kinerja
perusahaan (proper)
Terlaksananya penilaian usaha/kegiatan yg
menjadi obyek penilaian peringkat kinerja
kabupatenPembinaan bagi usaha/kegiatan
yg menjadi obyek penilaian peringkat
kinerja kabupaten, provinsi, dan nasional
(Kab. Cilacap) - -25 usaha
dan/atau kegiatan-
25 usaha
dan/atau kegiatan
APBD Kabupaten 40.000.000,00 Bidang 1 -25 usaha dan/atau
kegiatan-25 usaha
dan/atau kegiatan
125.000.000,00
2.05.01 .16.035 Peningkatan Peran Serta Warga Sekolah
Dalam Program Adiwiyata
-Terlaksananya pembinaan adiwiyata -
Terlaksananya pembinaan saka kalpataru
(Kab. Cilacap) - -45 peserta, 7 kali
-40 peserta, 4 kali
APBD Kabupaten 150.000.000,00 Bidang 2 -45 peserta, 3 kali-10
unit-45 peserta, 4 kali
210.000.000,00
2.05.01 .16.036 Koordinasi Penyusunan Dokumen
Lingkungan dan Asistensi Teknis
-Terlaksananya koordinasi penyusunan
dokumen lingkungan dan asistensi teknis
serta verifikasi SPPL
(Kab. Cilacap) - -12 bulan, 2
kegiatan, 61 usaha
dan/atau kegiatan
APBD Kabupaten 75.000.000,00 Bidang 1 -12 bulan, 2 kegiatan,
61 usaha dan/atau
kegiatan
110.000.000,00
2.05.01 .16.037 Pembinaan Teknis Lingkungan Hidup
Bagi Perusahaan di Luar Proper
-Terlaksananya Pembinaan Hasil
Pengawasan terhadap usaha/kegiatan
yang telah memiliki dokumen
lingkungan/izin lingkungan/izin PPLH
(Kab. Cilacap) - -25 usaha
dan/atau kegiatan
APBD Kabupaten 40.000.000,00 Bidang 1 -25 usaha dan/atau
kegiatan
80.000.000,00
2.05.01 .16.039 Pengadaan Peralatan Laboratorium
Lingkungan
-Tersedianya penyaring lapangan-
Tersedianya alat pembuat aquadest-
Tersedianya lemari penyimpanan bahan
kimia-Tersedianya refrigator sampel-
Tersedianya glassware-Tersedianya
dehumadifier
(Cilacap Selatan)
Sidakaya
-2 buah-1 buah-1
buah-1 buah-1 set-
7 buah
APBD Kabupaten 400.000.000,00 UPT Laboratorium -1 buah-1 set-1 buah-
1 buah
300.000.000,00
2.05.01 .16.043 Pengawasan Pelaksanaan Dokumen
Lingkungan
-Terlaksananya pengawasan dan penaatan
pelaksanaan dokumen lingkungan / izin
lingkungan / izin PPLH
(Kab. Cilacap) - -25 usaha
dan/atau kegiatan
APBD Kabupaten 35.000.000,00 Bidang 1 -25 usaha dan/atau
kegiatan
110.000.000,00
2.05.01 .16.046 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan
Pengelolaan Air Limbah
-Terlaksananya pengawasan pengelolaan
dan pembuangan air limbah-
Terlaksananya pembinaan pengelolaan
dan pembuangan air limbah
(Kab. Cilacap) - -25 usaha
dan/atau kegiatan-
1 kali, 50 orang
(sektor kesehatan
dan hotel)
APBD Kabupaten 36.500.000,00 Bidang 3 -1 kali, 50 orang
(sektor kesehatan dan
hotel)-25 usaha
dan/atau kegiatan
110.000.000,00
2.05.01 .16.047 Pembinaan Petugas Pengawas
Lingkungan Hidup Daerah
-Terbinanya Petugas Pengawas Lingkungan
Hidup Daerah
(Kab. Cilacap) - -20 orang APBD Kabupaten 34.000.000,00 Bidang 1 -20 orang 80.000.000,00
Rencana Kerja DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2017 47
Sumberdana Jumlah Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KodeBidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program dan Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi Kegiatan
2.05.01 .16.048 Peningkatan Kapasitas laboratorium
Penguji Menjadi Laboratorium
Lingkungan
Meningkatnya Kapasitas laboratorium
Penguji Menjadi Laboratorium Lingkungan
Kab. Cilacap 1 paket APBD Kabupaten 154.000.000,00 - 0,00
2.05.01 .16.049 Pengadaan Peralatan Laboratorium
Lingkungan untuk Pemantauan Air
Tersedianya Peralatan Laboratorium
Lingkungan untuk Pemantauan Air
Kab. Cilacap 1 paket DAK 1.450.000.000,00 - 0,00
2.05.01 17 Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam
488.000.000,00 1.160.000.000,00
2.05.01 .17.001 Konservasi Sumber Daya Air dan
Pengendalian Kerusakan Sumber-
Sumber Air
-Terpeliharanya sumber daya alam dan air
tanah melalui pembangunan sumur
resapan dan lubang biopori di Sekolah
Adiwiyata-Terpeliharanya sumber daya
alam dan air tanah melalui pembangunan
sumur resapan dan lubang biopori di
Kecamatan Kesugihan
(Kab. Cilacap) - -6 sekolah
adiwiyata x (1 bh
sumur resapan
dan 10 lubang
biopori)-4 bh
sumur resapan, 40
lubang biopori
APBD Kabupaten 58.000.000,00 Bidang 3 -4 bh sumur resapan,
40 lubang biopori-6
sekolah adiwiyata x (1
bh sumur resapan dan
10 lubang biopori)
220.000.000,00
2.05.01 .17.005 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim -Terlaksananya pembinaan program
kampung iklim-Terlaksananya bantuan
sarana dan prasarana adaptasi dan
mitigasi perubahan iklim-Terlaksananya
inventarisasi dan penyusunan profil emisi
gas rumah kaca
(Kab. Cilacap) - -4 kali x 50 orang-
30 unit tempat
sampah
pemilahan, untuk
2 desa. -2000 bibit
pohon tahunan-1
dokumen
APBD Kabupaten 80.000.000,00 Bidang 3 -30 unit tempat
sampah pemilahan,
untuk 2 desa. -2000
bibit pohon tahunan-
1 dokumen-4 kali x 50
orang
200.000.000,00
2.05.01 .17.014 Peningkatan peran serta masyarakat
dalam perlindungan dan konservasi SDA
-Terlaksananya sosialisasi Kalpataru-
Terlaksananya seleksi calon penerima
penghargaan Kalpataru-Terlaksananya
bimtek penyusunan peraturan desa
(Perdes) bidang lingkungan
(Kab. Cilacap) - - 1 x 50 orang
-1 kegiatan -
3 x 40 orang
APBD Kabupaten 50.000.000,00 Bidang 2 -1 kegiatan-2 x 35
orang-750 bibit-2 x 50
orang
200.000.000,00
2.05.01 .17.017 Penetapan Status Kerusakan
Tanah/Lahan Untuk Produksi Biomassa
-Tersusunnya dokumen informasi status
kerusakan tanah dan atau lahan untuk
produksi biomassa di Kec. Dayeuhluhur,
Wanareja, Majenang, Cimanggu
(Kab. Cilacap) - -4 kecamatan, 1
dokumen
APBD Kabupaten 100.000.000,00 Bidang 3 -4 kecamatan, 1
dokumen
160.000.000,00
2.05.01 .17.018 Peningkatan Konservasi Lahan Kritis
pada Kawasan Lindung di Luar Kawasan
Hutan
-Tertanamnya pohon di lahan kritis pada
kawasan lindung di luar kawasan hutan; '-
Terlaksananya pelatihan konservasi lahan
kritis
(Karangpucung) - -2200 bibit;
'-2 kali
APBD Kabupaten 100.000.000,00 Bidang 3 -3500 bibit 160.000.000,00
Rencana Kerja DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2017 48
Sumberdana Jumlah Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KodeBidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program dan Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi Kegiatan
2.05.01 .17.022 Perlindungan dan pencadangan sumber
daya air
-Terlaksananya penanaman pohon
tahunan untuk pemeliharaan lingkungan
mata air, embung dan sungai serta
ketahanan pangan masyarakat
(Kab. Cilacap) - -1 paket APBD Kabupaten 100.000.000,00 Bidang 3 -1 paket 220.000.000,00
2.05.01 19 Program Peningkatan Kualitas dan
Akses Informasi Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup
893.000.000,00 1.060.000.000,00
2.05.01 .19.001 Peningkatan edukasi dan komunikasi
masyarakat di bidang lingkungan
-Terlaksananya Peringatan Hari
Lingkungan Hidup melalui kegiatan
Pembelajaran Lingkungan Hidup, serta
Lomba Menggambar dan Membuat Poster
(Kab. Cilacap) - -2 kegiatan, 1500
siswa/i
APBD Kabupaten 143.000.000,00 Bidang 1,
Pembelajaran
Lingkungan Hidup
: 200 siswa/i.
Lomba
menggambar dan
membuat poster
1300 siswa/i
-2 kegiatan, 1500
siswa/i
180.000.000,00
2.05.01 .19.002 Pengembangan data dan informasi
lingkungan
-Tersusunnya Buku Laporan Status
Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)
Kabupaten Cilacap Tahun 2018-
Tersusunnya Buku Data Status Lingkungan
Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Cilacap
Tahun 2018
(Kab. Cilacap) - -1 kegiatan, 1
dokumen-1
kegiatan, 1
dokumen
APBD Kabupaten 100.000.000,00 Bidang 1 -1 kegiatan, 1
dokumen-1 kegiatan,
1 dokumen
110.000.000,00
2.05.01 .19.007 Penyusunan KLHS Kabupaten Cilacap -Tersusunnya KLHS RTRW Kabupaten
Cilacap Tahun 2018
(Kab. Cilacap) - -1 dokumen APBD Kabupaten 250.000.000,00 Bidang 1, -1 dokumen 250.000.000,00
2.05.01 .19.008 Penyusunan IKLH Kabupaten Cilacap -Tersusunnya Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup (IKLH) Kabupaten Cilacap tahun
2018
(Kab. Cilacap) - -1 dokumen APBD Kabupaten 100.000.000,00 Bidang 1 -1 dokumen 110.000.000,00
2.05.01 .19.009 Penyusunan RPPLH Kabupaten Cilacap -Tersusunnya RPPLH Kabupaten Cilacap
tahun 2018
(Kab. Cilacap) - -1 dokumen APBD Kabupaten 50.000.000,00 Bidang 1 -1 dokumen 110.000.000,00
2.05.01 .19.10 Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten
Cilacap
-Tersusunnya KLHS RPJMD Kabupaten
Cilacap
(Kab. Cilacap) - -1 dokumen APBD Kabupaten 250.000.000,00 Bidang 1 -1 dokumen 300.000.000,00
2.05.01 20 Program Peningkatan Pengendalian
Polusi
200.000.000,00 460.000.000,00
2.05.01 .20.003 Pengujian kadar polusi limbah padat
dan limbah cair
-Terlaksananya pengujian kadar polusi
limbah padat dan limbah cair di
Kabupaten Cilacap sebagai data
pendukung IKLH dan SLHD
(Kab. Cilacap) - -150 titik APBD Kabupaten 150.000.000,00 UPT Laboratorium -150 titik 300.000.000,00
Rencana Kerja DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2017 49
Sumberdana Jumlah Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KodeBidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program dan Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi Kegiatan
2.05.01 .20.005 Penyuluhan dan pengendalian polusi
dan pencemaran
-Terlaksananya pembinaan pengelolaan air
limbah domestik
(Kab. Cilacap) - -3 kelurahan x 40
orang
APBD Kabupaten 50.000.000,00 Bidang 3, Kel.
Tritih kulon, Kel.
Tambakreja, Kel.
Karangtalun
-3 kelurahan x 40
orang
160.000.000,00
4 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI
PENUNJANG
15.000.000,00 20.000.000,00
2.05.01 PERENCANAAN 15.000.000,00 20.000.000,00
2.05.01 21 Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
15.000.000,00 20.000.000,00
2.05.01 .21.029 Penyusunan Renja dan Renstra Tersusunnya Renja dan Renstra DLH Kab. Cilacap 2 dokumen APBD Kabupaten 15.000.000,00 Sekretariat 2 dokumen 20.000.000,00
17.824.430.000,00
8.080.000.000,00
9.000.000.000,00
34.904.430.000,00
Jumlah APBD
Jumlah Total
Jumlah DAK
Jumlah Bankeu Prov
Rencana Kerja DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2017 50
BAB IVP E N U T U P
Sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai institusi pengelola lingkungan
hidup daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap dalam melaksanakan
tugasnya selalu berupaya untuk tetap mempertimbangkan kemampuan sumber
daya yang ada dan berorientasi terhadap pemecahan masalah dengan
memperhatikan aspirasi dan dinamika yang berkembang di masyarakat.
Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap selain
sebagai acuan pelaksanaan kegiatan tahun 2018 berfungsi pula sebagai sarana
peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup. Rencana Kerja ini juga memberikan
umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan
penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap.
Dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Cilacap Tahun 2018 ini, diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi
segenap aparat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap dalam melaksanakan
tugas sebagai pengendali dampak lingkungan daerah dengan baik, sehingga
hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat.
Cilacap, Juni 2017
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUPKABUPATEN CILACAP
Drs. ADJAR MUGIONO , MMPembina Utama Muda
NIP. 19581123 198711 1 001
RENCANA KERJA (RENJA) DLH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 51