RENCANA KERJA (RENJA) DINAS LINGKUNGAN HIDUP...

57
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP RENCANA KERJA (RENJA) DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CILACAP TAHUN 2017

Transcript of RENCANA KERJA (RENJA) DINAS LINGKUNGAN HIDUP...

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

RENCANA KERJA (RENJA)DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN CILACAPTAHUN 2018

DINAS LINGKUNGAN HIDUPKABUPATEN CILACAP

TAHUN 2017

DAFTAR ISI Halaman

Daftar Isi ........…………………………………………………………..................... i

Daftar Tabel ....................................................................................................... ii

Kata Pengantar …………………………………………………............................. iii

Bab I PENDAHULUAN ………………………………………...………….. 1

1.1. Latar Belakang……………………………………….………...… 1

1.2. Landasan Hukum …………………………………….................. 2

1.3. Maksud dan Tujuan …….………………….…………………..... 3

1.4. Sistematika .………………………………................................ 3

Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU ...................... 6

2.1. Evaluasi Pelaksanan Renja BLH Tahun 2016 dan Capaian

Renstra BLH ……..............………………....………................. 6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DLH ............................................ 15

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DLH .... 22

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ............................. 22

2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ........ 33

Bab III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ……............... 35

3.1. Telahaan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi ............. 35

3.2. Tujuan dan Sasaran Rancangan Renja DLH …..................... 38

3.3. Program dan Kegiatan ............................................................. 40

Bab IV PENUTUP ..……….…………….……………….............................. 51

i

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel II.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BLH dan

Pencapaian Renstra BLH s/d Tahun 2017 .................................... 8

Tabel II.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan BLH ............................................. 17

Tabel II.3 Evaluasi Capaian Kinerja Program BLH ........................................ 20

Tabel II.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 .................. 25

Tabel II.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Tahun 2018 ....………………………………….…............................. 34

Tebel III.1 Rencana Program dan Kegiatan DLH Tahun 2018 dan Prakiraan

Maju Tahun 2019 ............................................................................ 42

ii

KATA PENGANTAR

Memperhatikan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan

Nasional (SPPN) dan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah ditegaskan bahwa setiap SKPD wajib menyusun dan memiliki Renja yang

disusun berpedoman kepada Renstra SKPD dan RPJMD Kabupaten/Kota.

Dalam proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Cilacap dilakukan secara partisipatif oleh seluruh aparat baik struktural

maupun non struktural, yaitu : Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub

Bagian, Kepala Seksie, dan Pelaksana Tugas (Staf). Penyusunan dokumen

perencanaan tersebut mengacu pada RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2013 – 2017,

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap Tahun 2013 – 2017

dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2018.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja setelah mendapatkan Pengesahan dari

Bupati Cilacap dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Cilacap diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman kerja bagi seluruh aparat

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap dalam menjalankan tugas dan

tanggungjawabnya, yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan kinerja

instansional dan bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten Cilacap.

Kami sampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-

tingginya kepada seluruh aparat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap yang

telah bekerja keras dan memberikan kontribusi positif dalam penyusunan Rencana

Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018.

Semoga Allah SWT memberikan rahmatnya kepada kita sekalian, Aamiin.

Cilacap, Juni 2017

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUPKABUPATEN CILACAP

Drs. ADJAR MUGIONO , MMPembina Utama Muda

NIP. 19581123 198711 1 001

iii

BAB IP E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanahkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peratran

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,

bahwa setiap SKPD wajib menyusun dan memiliki Renja SKPD, yang disusun

berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu dokumen Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD).

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cilacap sejak tahun 2017

merupakan Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten

Cilacap yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 96 Tahun

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata

Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap. Nomenklatur sebelumnya

adalah Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Cilacap sesuai Peraturan

Daerah Kabupaten Cilacap No 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Cilacap. Penyusunan Rencana Kerja DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2018

diawali dengan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Tahun 2018, yang

mengacu pada Renstra BLH Kabupaten Cilacap Tahun 2013 – 2017 dan

RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2013 – 2017 serta dokumen perencanaan

lainnya.

Di dalam penyusunan Rencana Kerja DLH Kabupaten Cilacap Tahun

2018, juga memperhatikan Prioritas Pembangunan Nasional Bidang

Lingkungan Hidup Tahun 2015 – 2019 yang tertuang didalam didalam

Nawacita ke – 7 yaitu : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan

menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik melalui kebijakan

nasional bidang lingkngan hidup: Pelestarian SDA, Lingkungan Hidup dan

Pengelolaan Bencana.

RENCANA KERJA (RENJA) DLH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 1

Lampiran I : Keputusan Kepala DLH Kabupaten CilacapNomor : Tanggal : Juni 2017Tentang : Rencana Kerja DLH Kab. Cilacap Tahun 2018

Disamping itu, penyusunan Rencana Kerja DLH Kabupaten Cilacap

Tahun 2018 juga memperhatikan kebijakan pembangunan bidang lingkungan

hidup Provinsi Jawa Tengah : Peningkatan Kesejahteraan dan Perekonomian

Masyarakat yang didukung Insfrastruktur yang semakin mantap dengan

prioritas pembangunan : Meningkatkan pengendalian kerusakan dan

rehabilitasi lingkungan hidup.

Rencana Kerja DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2018 disusun dalam

rangka mendukung pencapaian target Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

sebagaimana yang telah ditetapkan didalam RPJMD Kabupaten Cilacap

Tahun 2012 – 2017 dan Renstra BLH Kabupaten Cilacap Tahun 2012 – 2017.

Dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka

Rencana Kerja DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2018 dijadikan sebagai

pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan DLH Kabupaten

Cilacap tahun 2018 untuk mendukung pencapaian program, kegiatan, dan

sasaran pembangunan Kabupaten Cilacap.

1.2 Landasan Hukum

Sebagai dasar penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional.

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian

Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah

Kabupaten / Kota.

e. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah.

f. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2008 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Cilacap Tahun 2005 – 2025.

RENCANA KERJA (RENJA) DLH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 2

g. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2013 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Cilacap Tahun 2013 – 2017.

h. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyusunan

Perencanaan Pembangunan Daerah.

i. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap.

j. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 60 Tahun 2017 tentang Rencana

Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2018 disusun dengan

maksud sebagai berikut :

a. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan

yang diperlukan yang didasarkan pada hasil kajian teknokratik DLH dan

berpedoman pada Renstra DLH untuk mencapai sasaran pembangunan

dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

b. Rencana Kerja DLH sebagai tindak lanjut setelah ditetapkannya

Dokumen RKPD 2018.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja DLH Kabupaten

Cilacap Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

a. Sinkronisasi hasil telaahan teknokratik dengan Rancangan Awal RKPD.

b. Pedoman penyusunan Program dan Kegiatan DLH Tahun 2018.

1.4 Sistematika

Sistematika Rencana Kerja DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2018

didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah pasal 138 lampiran IV, disusun sistematika

sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Memuat latar belakang disusunnya Rencana Kerja DLH

Kabupaten Cilacap Tahun 2018.

1.2. Landasan Hukum

RENCANA KERJA (RENJA) DLH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 3

Memuat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar

penyusunan Rencana Kerja DLH Kabupaten Cilacap Tahun

2018.

1.3. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja

DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2018.

1.4. Sistematika

Memuat sistematika Bab dan Sub Bab pada Rencana Kerja

DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2018.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BLH Tahun 2016 dan capaian

Renstra

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan

Renja BLH Kabupaten Cilacap Tahun 2016 dan perkiraan

capaian tahun 2017 mengacu pada APBD tahun berjalan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra BLH

Tahun 2013 – 2017 berdasarkan realisasi program dan kegiatan

pelaksanaan renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DLH

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan DLH

berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam

SPM dan IKK.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DLH

Memuat tentang tingkat kinerja pelayanan, permasalahan dan

hambatan yang dihadapi, tantangan dan peluang dalam

meningkatkan pelayanan, serta isu-isu penting pelaksanaan

tupoksi yang ditindaklanjuti dalam perumusan program dan

kegiatan prioritas DLH Kabupaten Cilacap tahun 2018.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisi perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil

analisis kebutuhan, penjelasan alasan proses tersebut,

penjelasan temuan-temuan setelah proses, serta terhadap

perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Memuat usulan mengenai hasil kajian terhadap

program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan

RENCANA KERJA (RENJA) DLH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 4

baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan

pelayanan propinsi, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun

dari OPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada DLH

maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari

pemantauan lapangan.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Berisi penelaahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan

nasional yang terkait dengan tupoksi DLH Kabupaten Cilacap.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DLH

Berisi perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada rumusan

isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi DLH yang dikaitkan

dengan sasaran target kinerja Renstra DLH.

3.3. Program dan Kegiatan

Memuat penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan

pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan,

rekapitulasi program dan kegiatan, serta penjelasan jika

rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan

awal RKPD baik jenis program/kegiatan, pagu indikasi, maupun

kombinasi keduanya, serta perumusan program dan kegiatan

digambarkan dengan tabel.

Bab IV Penutup

Berupa penjelasan akhir secara umum, uraian penutup dan harapan-

harapan mengenai penyusunan Rencana Kerja DLH Kabupaten

Cilacap Tahun 2018.

RENCANA KERJA (RENJA) DLH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 5

RENCANA KERJA (RENJA) DLH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 6

BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BLH Tahun 2016 dan Capaian Renstra

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa Dinas Lingkungan Hidup

(DLH) Kabupaten Cilacap sejak tahun 2017 merupakan Organisasi Perangkat

Daerah pada Pemerintah Kabupaten Cilacap yang dibentuk berdasarkan

Peraturan Bupati Cilacap Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Cilacap. Nomenklatur sebelumnya adalah Badan Lingkungan Hidup

(BLH) Kabupaten Cilacap sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap No 14

Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap.

Evaluasi Rencana Kerja BLH Kabupaten Cilacap Tahun 2016 pada

prinsipnya adalah menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja

program/kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BLH Kabupaten Cilacap Tahun

2016 dan perkiraan target 2017 beserta dengan analisis permasalahannya.

Adapun tujuan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian

renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dan

realisasi pencapaian target kinerja dalam melaksanakan program/kegiatan dan

hambatan serta permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada

tahun 2016 BLH Kabupaten Cilacap mengelola anggaran sebesar

Rp. 11.783.275.000,- yang dialokasikan untuk 9 program dan 44 kegiatan,

terdiri dari belanja langsung sebesar Rp. 8.488.229.000,- dan belanja tidak

langsung sebesar Rp. 3.295.046.000,-. Anggaran belanja tidak langsung

terealisasi Rp. 3.057.058.467 (92,78%) sedangkan anggaran belanja langsung

yang dialokasikan untuk belanja langsung / membiayai kegiatan pelaksanaan

tugas dan fungsi BLH tahun 2016 dapat terealisasi sebesar Rp. 7.980.660.747,-

(94,02%) dengan realisasi fisik 100 %.

Rendahnya serapan anggaran pada pelaksanaan beberapa kegiatan

tahun 2016 yang antara lain :

a. Kegiatan Pengelolaan sampah dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle)

(DAK 2016) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 515.000.000,- dan

realisasi/serapan anggaran sebesar Rp. 406.755.000,- atau 78,98 %. Sisa

RENCANA KERJA (RENJA) DLH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 6

pagu anggaran adalah sisa anggaran pada proses pengadaan barang dan

jasa secara elektronik (e-proc).

b. Kegiatan Fasilitasi pengelolaan lingkungan petani tembakau (DBHCHT)

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- dan realisasi/serapan

anggaran sebesar Rp. 154.707.500,- atau 77,35 %. Sisa pagu anggaran

karena adanya penghematan terkait waktu pelaksanaan kegiatan bimbingan

teknis yang sedianya dilaksanakan selama 4 hari, dapat dipadatkan menjadi

3 hari.

c. Kegiatan Pembangunan Taman Hijau (DAK 2016) dengan alokasi anggaran

sebesar Rp. 392.430.000,- dan realisasi/serapan anggaran sebesar Rp.

292.693.000,- atau 74,58 %. Sisa pagu anggaran merupakan sisa anggaran

pada proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-proc).

Selain evaluasi dalam bentuk penyerapan anggaran dan realisasi fisik

berbentuk output pada tahun 2016, maka perlu dicermati kembali hasil evaluasi

pelaksanaan Renja BLH Tahun 2016 berdasarkan pada outcome setiap

program berdasarkan formulir evaluasi pada Permendagri Nomor : 54 Tahun

2010 sebagaimana Tabel II.1.

RENCANA KERJA (RENJA) DLH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DLH

Penyelenggaraan pelayanan DLH Kabupaten Cilacap adalah

melaksanakan fungsi sebagai lembaga teknis di bidang lingkungan hidup yang

berdasarkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 96 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap, mempunyai tugas pokok melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tupoksinya, pada tahun 2016 BLH Kabupaten

Cilacap telah melaksanakan kegiatan utama dalam penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup sebagaimana tertuang

dalam Rencana Strategis (Renstra) BLH Kabupaten Cilacap Tahun 2013 – 2017,

antara lain :

a. Penyusunan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan di

bidang lingkungan hidup.

b. Mengadakan koordinasi pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan

sektor lingkungan hidup.

c. Mengawasi pelaksanaan pengelolaan limbah B3.

d. Melaksanakan penilaian AMDAL, UKL – UPL, SPPL, dan DPPLH.

e. Melaksanakan penaatan dan penegakan hukum lingkungan.

f. Melaksanakan pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan

atmosfer.

g. Melaksanakan pengelolaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati.

h. Melaksanakan pengelolaan laboratorium lingkungan hidup.

Disamping melaksanakan tupoksi tersebut di atas, BLH Kabupaten

Cilacap juga merupakan pengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang

lingkungan hidup yang meliputi pelayanan :

a. Pencegahan pencemaran air.

b. Pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak.

c. Penyediaan informasi status kerusakan lahan akibat produksi biomassa.

d. Tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan dan / atau

perusakan lingkungan hidup.

Disamping melaksanakan SPM di bidang lingkungan hidup, BLH

Kabupaten Cilacap juga melaksanakan pelayanan sesuai tupoksi antara lain :

a. Izin pembuangan dan / atau Pemanfaatan Air Limbah.

b. Izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3

RENCANA KERJA (RENJA) DLH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 15

c. Izin Pengumpulan Limbah B3

d. Informasi SLHD

e. Informasi status Kerusakan Lahan dan / atau Tanah untuk

Produksi Biomassa.

f. Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup (AMDAL, UKL-

UPL, DPLH, DELH, SPPLH)

g. Pengaduan Kasus Pencemaran dan / atau Perusakan

Lingkungan Hidup.

h. Pengujian Kualitas Lingkungan (Air dan Udara).

Pencapaian Kinerja Pelayanan pada BLH Kabupaten Cilacap dapat

dilihat pada Tabel II.2 berikut.

RENCANA KERJA (RENJA) DLH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 16

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD terhadap capaian kinerja program

DLH Kabupaten Cilacap (Nomenklatur sebelumnya adalah BLH) Tahun 2016

dari 9 Indikator Kinerja Program terdapat 3 Indikator Kinerja Program yang tidak

dapat mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renja dan Renstra

Kabupaten Cilacap. Indikator tersebut meliputi :

1. Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah Perkotaan (%), tidak

tercapainya target Indikator tersebut disebabkan karena :

a. Pada Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan

persampahan terdapat kegiatan pengadaan barang yang akan

diserahkan kepada masyarakat berupa sarana dan prasarana

pengelolaan persampahan yang berdasarkan Undang-undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya yang berkaitan

dengan bantuan kepada masyarakat (hibah) tidak dapat secara maksimal

dilaksanakan karena terkendala Calon Penerima Bantuan belum

berbadan hukum.

b. Pada Kegiatan Pengelolaan Sampah dengan Prinsip 3 R (Reduce,

Reuse, Recycle) terdapat kegitan pengadaan barang yang akan

diserahkan kepada masyarakat berupa sarana dan prasarana

pengelolaan persampahan yang berdasarkan Undang-undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya yang berkaitan

dengan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (hibah) tidak

dapat secara maksimal dilaksanakan karena terkendala Calon Penerima

Bantuan belum berbadan hukum.

2. Prosentase Lahan Kritis yang direhabilitasi (%), tidak tercapainya target

Indikator tersebut disebabkan karena pada Kegiatan Koordinasi Pengelolaan

Konservasi SDA terdapat kegiatan pengadaan barang yang akan diserahkan

kepada masyarakat berupa Bibit Tanaman, Pupuk Kandang dll yang

berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah khususnya yang berkaitan dengan barang yang akan diserahkan

kepada masyarakat (hibah) tidak dapat secara maksimal dilaksanakan

karena terkendala Calon Penerima Bantuan belum berbadan hukum.

3. Prosentase Cakupan Konservasi Hutan disekitar mata air, tidak tercapainya

target Indikator tersebut disebabkan karena pada Kegiatan Pengendalian dan

Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Air terdapat kegiatan pengadaan

RENCANA KERJA (RENJA) DLH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 19

barang yang akan diserahkan kepada masyarakat berupa pengadaan Bibit

Tanaman, Pupuk Kandang dan lain-lain yang berdasarkan Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya yang

berkaitan dengan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (hibah)

tidak dapat secara maksimal dilaksanakan karena terkendala Calon

Penerima Bantuan belum berbadan hukum.

Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Program DLH Kabupaten Cilacap

dapat dilihat pada Tabel. II.3

RENCANA KERJA (RENJA) DLH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 20

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DLH

Penyelenggaraan tugas dan fungsi DLH Kabupaten Cilacap tidak

lepas dari permasalahan maupun isu-isu yang berkembang secara dinamis

baik dalam pemerintahan maupun masyarakat.

Berbagai permasalahan maupun isu-isu yang berkembang dalam

penyelenggaraan pelayanan yang berkaitan dengan pelaksanaan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup

sesuai dengan tupoksi DLH antara lain :

a. Menurunnya kualitas lingkungan hidup;

b. Kurangnya konsistensi penegakan hukum;

c. Belum semua perusahaan/industri mentaati tentang peraturan lingkungan

hidup;

d. Potensi pencemaran semakin meningkat;

e. Kurangnya peran serta masyarakat dan kesadaran masyarakat dalam

pemeliharaan lingkungan hidup;

f. Banyaknya penyalahgunaan kawasan lindung dan kawasan sempadan

sehingga mengurangi daya dukung lingkungannya;

g. Kurangnya sarana dan prasarana pengolahan persampahan dan air

limbah;

h. Kurangnya luasan dan kualitas ruang terbuka hijau.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pembangunan Kabupaten Cilacap sebagaimana rancangan awal

RKPD disebutkan bahwa prioritas pembangunan tahun 2017 merupakan

rangkaian tahapan pencapaian visi Kabupaten Cilacap dalam kurun waktu

2012 – 2017.

DLH Kabupaten Cilacap mempunyai visi “Mewujudkan Keserasian

dan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup” yang dijabarkan dalam misi

sebagai berikut :

a. Mengembangkan SDM yang profesional.

b. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya daerah sesuai daya dukung

dan daya tampungnya.

c. Mengembangkan proses pembangunan melalui pendekatan teknis,

ekonomis, dan lingkungan.

RENCANA KERJA (RENJA) DLH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 22

d. Menumbuhkembangkan peran dan kemampuan sumber daya manusia

dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

e. Menegakkan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup

dalam rangka meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

f. Mengembangkan Sistem Informasi Lingkungan (SIL) sebagai media

informasi.

Berkaitan dengan kewenangan DLH Kabupaten Cilacap yakni

pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup diuraikan bahwa isu

strategis di tahun 2018 adalah menurunnya kualitas lingkungan. Menurunnya

kualitas lingkungan, bisa disebabkan karena semakin meningkatnya

perindustrian dan penggunaan kendaraan bermotor. Meningkatnya

pencemaran ini sangat mempengaruhi kualitas udara, khususnya di daerah

perkotaan.

Di sisi lain, DLH sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang bertugas

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

lingkungan hidup perlu berkoordinasi dengan instansi maupun stakeholder

dalam rangka mewujudkan pencapaian percepatan pemerataan

pembangunan di wilayah Kabupaten Cilacap secara berkelanjutan dengan

tetap memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam pemanfaatan Sumber

Daya Alam secara rasional, efektif, dan efisien dengan mengaplikasikan

kebijakan Bangga Mbangun Desa.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tugas DLH pada tahun

2018 sangat kompleks, sehingga membutuhkan SDM yang profesional

disamping ketercukupan anggaran. Rencana Kerja DLH Kabupaten Cilacap

Tahun 2018 telah memperhatikan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan

Hidup serta kemampuan keuangan daerah. Penganggaran tersebut

menggunakan pendekatan efektifitas dan ketepatan program/kegiatan yang

akan dilaksanakan pada tahun 2018.

RENCANA KERJA (RENJA) DLH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 23

Anggaran belanja langsung pada DLH Kabupaten Cilacap tahun 2018

direncanakan sebesar Rp. 34.904.430.000,-, terdiri dari Urusan Wajib Bukan

Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup Rp. 34.889.430.000,- dan Urusan

Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan Rp. 15.000.000,-. Dari total

Belanja Langsung tersebut terdiri dari anggaran yang bersumber dari APBD

Kabupaten Cilacap sebesar Rp. 17.824.430.000,-, Dana Alokasi Khusus

(DAK) sebesar Rp. 8.080.000.000,-, dan Bantuan Keuangan (Bankeu)

Provinsi sebesar Rp. 9.000.000.000,-.

Secara rinci review terhadap rancangan awal RKPD 2018 tersaji pada

Tabel II.4 berikut.

RENCANA KERJA (RENJA) DLH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 24

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa alokasi anggaran yang

tertuang dalam rancangan awal RKPD tahun 2018 perlu disesuaikan dengan

mengacu kepada prioritas kebutuhan per kegiatan. Dan apabila terjadi

perubahan dinamika perekonomian makro daerah yang berdampak terhadap

peningkatan laju inflasi, maka akan dilakukan perubahan terhadap target dan

pencapaian yang telah ditetapkan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap telah menampung

program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari

kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, SKPD lain,

maupun berdasarkan survei lapangan menjadi dasar Dinas Lingkungan Hidup

untuk membuat usulan program/kegiatan. Usulan Program dan Kegiatan dari

masyarakat yang diakomodir harus disesuaikan dengan Visi, Misi, Tugas

Pokok dan Fungsi, Kewenangan, serta Program dan Kegiatan di bidang

Lingkungan Hidup. Hasil telaah terhadap Usulan Program dan Kegiatan dari

Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018 sebagaimana dapat dilihat pada

Tabel II.5 berikut.

RENCANA KERJA (RENJA) DLH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 33

SKPD : Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap

2 3

1 URUSAN WAJIB

1 08 LINGKUNGAN HIDUP

1 08 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1 08 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

Terlaksananya penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya air, dan listrik 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100 % 12 bulan 60 bulan 100 %

1 08 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Terlaksananya pemberian honorarium

PPK dan honor PNS lainnya60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100 % 12 bulan 60 bulan 100 %

1 08 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja

Terlaksananya penyediaan jasa

perbaikan peralatan kerja60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100 % 12 bulan 60 bulan 100 %

1 08 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya penyediaan alat tulis

kantor dalam rangka meningkatkan

pelayanan administrasi kantor

60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100 % 12 bulan 60 bulan 100 %

1 08 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Terlaksananya penyediaan barang

cetakan dan penggandaan kantor60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100 % 12 bulan 60 bulan 100 %

1 08 01 13 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Terlaksananya penyediaan peralatan

dan perlengkapan kantor60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100 % 12 bulan 60 bulan 100 %

1 08 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-Undangan

Terlaksananya penyediaan bahan

bacaan dan peraturan perundang-

undangan

168 buku 50 buku 28 buku 0 buku 29 buku 20 buku 68.97 % 29 buku 127 buku 75.60 %

1 08 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksananya penyediaan makanan

dan minuman rapat, karyawan, dan tamu 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100 % 12 bulan 60 bulan 100 %

1 08 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Ke Luar Daerah

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah

a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah 573 org/kl 171 org/kl 318 org/kl 315 org/kl 124 org/kl 102 org/kl 82.26 % 124 org/kl 1030 org/kl 179.76 %

b. Perjalanan Dinas Luar Daerah 1250 org/kl 437 org/kl 477 org/kl 460 org/kl 144 org/kl 119 org/kl 82.64 % 144 org/kl 1637 org/kl 130.96 %

1 08 01 22 Operasional Laboratorium Terlaksananya penyediaan kebutuhan

operasional laboratorium dan pengujian

kualitas lingkungan

60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100 % 12 bulan 60 bulan 100 %

9 10 11=10/9*100 12

Realisasi

capaian

Tingkat

capaian

(%)

13 =

5+6+7+8+10+1114 = 13/4*1001 4 6 7 8

Tabel II.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2016

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Target capaian kinerja

Renstra SKPD Tahun

2017 (Akhir Periode

Renstra SKPD)

Realisasi target

kinerja hasil

program dan

keluaran

kegiatan

tahun 2013

(tahun n-5)

Realisasi target

kinerja hasil

program dan

keluaran

kegiatan

tahun 2014

(tahun n-4)

Realisasi target

kinerja hasil

program dan

keluaran

kegiatan

tahun 2015

(tahun n-3)

Target dan realisasi kinerja program dan

keluaran kegiatan SKPD Tahun 2016

(Tahun lalu/n-2)

Target

program/kegiat

an Renja SKPD

Tahun berjalan

(tahun n-1)

Perkiraan realisasi capaian

target program/kegiatan

Renstra SKPD Tahun 2017

(tahun berjalan n-1)

Target Renja Realisasi RenjaTingkat

Realisasi (%)

RENCANA KERJA (RENJA) DLH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 8

2 3 9 10 11=10/9*100 12

Realisasi

capaian

Tingkat

capaian

(%)

13 =

5+6+7+8+10+1114 = 13/4*1001 4 6 7 8

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Target capaian kinerja

Renstra SKPD Tahun

2017 (Akhir Periode

Renstra SKPD)

Realisasi target

kinerja hasil

program dan

keluaran

kegiatan

tahun 2013

(tahun n-5)

Realisasi target

kinerja hasil

program dan

keluaran

kegiatan

tahun 2014

(tahun n-4)

Realisasi target

kinerja hasil

program dan

keluaran

kegiatan

tahun 2015

(tahun n-3)

Target dan realisasi kinerja program dan

keluaran kegiatan SKPD Tahun 2016

(Tahun lalu/n-2)

Target

program/kegiat

an Renja SKPD

Tahun berjalan

(tahun n-1)

Perkiraan realisasi capaian

target program/kegiatan

Renstra SKPD Tahun 2017

(tahun berjalan n-1)

Target Renja Realisasi RenjaTingkat

Realisasi (%)

1 08 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1 08 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor

Tersedianya Perlengkapan gedung

kantor2 paket 0 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 0 % 1 paket 4 paket 200 %

1 08 02 09Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 2 paket 0 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 0 % 1 paket 4 paket 200 %

1 08 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

Terlaksananya pemeliharaan

rutin/berkala gedung kantor5 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100 % 1 paket 5 paket 100 %

1 08 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin/

berkala kendaraan dinas/operasional

a. Kendaraan Roda 4 (empat) 25 unit 5 unit 5 unit 5 unit 5 unit 5 unit 100 % 7 unit 27 unit 108 %

b. Kendaraan Roda 2 (dua) 25 unit 5 unit 5 unit 5 unit 5 unit 5 unit 100 % 3 unit 23 unit 92 %

1 08 02 42 Rehab Sedangf/Berat Gedung Kantor Terselesaikannya Perbaikan Gedung

Kantor2 paket 1 paket 1 paket 1 paket 0 paket 0 paket 0 % 0 paket 3 paket 150 %

1 08 02 52 Pembangunan Gedung Kantor BLH Terlaksananya pembangunan gedung

BLH/Sekretariat Komisi AMDAL 3 paket 0 paket 1 paket 1 paket 0 paket 0 paket 0 % 0 paket 2 paket 66.667 %

1 08 03 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

1 08 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari

Tertentu

Terlaksananya pengadaan pakaian

khusus hari-hari tertentu dalam rangka

meningkatkan disiplin aparatur250 Stel 50 Stel 50 Stel 50 Stel 0 Stel 0 Stel 0 % 0 Stel 150 Stel 60 %

1 08 05 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

1 08 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya pengiriman PNS pada

BLH untuk mengikuti pendidikan dan

pelatihan formal

197 orang 29 orang 28 orang 28 orang 44 orang 44 orang 100.00 % 4 orang 133 orang 67.513 %

1 08 15 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

1 08 15 02 Penyediaan sarana dan prasarana

persampahan

Tersedianya tong sampah pemilahan120 buah 0 buah 40 buah 40 buah 40 buah 0 buah 0 % 40 buah 120 buah 100 %

1 08 15 11 Peningkatan Peran Serta Masyarakat

Dalam Pengelolaan Persampahan

Terselenggaranya Bimtek Pengelolaan

sampah 3 R25 paket 3 paket 6 paket 6 paket 6 paket 1 paket 16.67 % 1 paket 17 paket 68 %

1 08 15 26 Pengelolaan sampah dengan prinsip

3R (Reduce, Reuse, Recycle)

Tersedianya sarana dan prasarana

pengelolaan sampah840 unit 0 unit 0 unit 0 unit 280 unit 0 unit 0 % 280 unit 280 unit 33.333 %

1 08 16Program Pengendalian Pencemaran

dan Perusakan Lingkungan Hidup

1 08 16 01 Koordinasi Penilaian Kota

Sehat/Adipura

Meningkatnya prestasi di bidang

lingkungan hidup5 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100 % 1 paket 5 paket 100 %

RENCANA KERJA (RENJA) DLH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 9

2 3 9 10 11=10/9*100 12

Realisasi

capaian

Tingkat

capaian

(%)

13 =

5+6+7+8+10+1114 = 13/4*1001 4 6 7 8

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Target capaian kinerja

Renstra SKPD Tahun

2017 (Akhir Periode

Renstra SKPD)

Realisasi target

kinerja hasil

program dan

keluaran

kegiatan

tahun 2013

(tahun n-5)

Realisasi target

kinerja hasil

program dan

keluaran

kegiatan

tahun 2014

(tahun n-4)

Realisasi target

kinerja hasil

program dan

keluaran

kegiatan

tahun 2015

(tahun n-3)

Target dan realisasi kinerja program dan

keluaran kegiatan SKPD Tahun 2016

(Tahun lalu/n-2)

Target

program/kegiat

an Renja SKPD

Tahun berjalan

(tahun n-1)

Perkiraan realisasi capaian

target program/kegiatan

Renstra SKPD Tahun 2017

(tahun berjalan n-1)

Target Renja Realisasi RenjaTingkat

Realisasi (%)

1 08 16 02 Koordinasi Penilaian Langit Biru Terpantaunya kualitas emisi kendaraan

bergerak, terpantaunya kualitas udara

emisi dan ambien Kab. Cilacap, serta

meningkatnya pemahaman dan

pengetahuan masyarakat dalam

pengendalian pencemaran udara

5 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100 % 1 paket 5 paket 100 %

1 08 16 03 Pemantauan Kualitas Lingkungan Terlaksananya pengujian sample

kualitas lingkungan75 titik 20 titik 0 titik 0 titik 0 titik 0 titik 0 % 0 titik 20 titik 26.667 %

1 08 16 04 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan

Bidang Lingkungan Hidup

Terlaksananya pengawasan dan

pembinaan perijinan pembuangan air

limbah

200 Keg usaha 0Keg

usaha60

Keg

usaha60

Keg

usaha0

Keg

usaha0

Keg

usaha0 % 0

Keg

usaha120

Keg

usaha60 %

1 08 16 09 Peningkatan Peringkat Kinerja

Perusahaan (Proper)

Terlaksananya penilaian Peringkat

Kinerja Perusahaan (Proper)100 Perusahaan 0

Perusa

haan75

Perusa

haan75

Perusa

haan25

Perusa

haan25

Perusa

haan0 % 25

Perusa

haan200

Perusa

haan200 %

1 08 16 10 Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Su

perkasih

Terlaksananya Sosialisasi dan

Pembinaan Program Kali Bersih

(Prokasi) dan Sanitasi Lingkungan

200 orang 0 orang 50 orang 50 orang 0 orang 0 orang 0 % 0 orang 100 orang 50 %

1 08 16 29 Pembangunan IPAL Biogas Limbah

Ternak

Terkendalinya pencemaran lingkungan

dari peternakan sapi21 unit 4 unit 5 unit 5 unit 0 unit 0 unit 0 % 0 unit 14 unit 66.667 %

1 08 16 11

002

Pembangunan IPAL Biogas Limbah

Tinja

Terkendalinya pencemaran lingkungan

dari air limbah tinja 23 unit 3 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 % 0 unit 3 unit 13.043 %

1 08 16 11

003

Pembangunan IPAL Biogas Limbah

Domestik

Terkendalinya pencemaran lingkungan

dari air limbah domestik5 unit 0 unit 0 unit 0 unit 1 unit 0 unit 0 % 0 unit 0 unit 0 %

1 08 16 11

004

Pembangunan IPAL Biogas Limbah

Tahu

Terkendalinya pencemaran lingkung an

dari air limbah tahu10 unit 0 unit 0 unit 0 unit 2 unit 0 unit 0 % 0 unit 0 unit 0 %

1 08 16 11

005

Pembangunan IPAL Biogas Limbah

Tapioka

Terkendalinya pencemaran lingkungan

dari air limbah tapioka 3 unit 0 unit 0 unit 0 unit 1 unit 0 unit 0 % 0 unit 0 unit 0 %

1 08 16 11

006

Pembangunan IPAL Biogas Limbah

Tempe

Terkendalinya pencemaran lingkungan

dari air limbah tempe3 unit 0 unit 0 unit 0 unit 1 unit 0 unit 0 % 0 unit 0 unit 0 %

1 08 16 11

007

Pembangunan IPAL Biogas Limbah

Batik

Terkendalinya pencemaran lingkung an

dari air limbah Batik3 unit 0 unit 0 unit 0 unit 1 unit 0 unit 0 % 0 unit 0 unit 0 %

1 08 16 30 Pembangunan IPAL Biogas Limbah

Komunal

Terkendalinya pencemaran lingkung an

dari air limbah tinja komunal8 unit 0 unit 2 unit 2 unit 2 unit 0 unit 0 % 0 unit 4 unit 50 %

1 08 16 31 Pembangunan Demplot IPAL Biogas

Limbah Ternak

Terkendalinya pencemaran lingkungan

dari air limbah ternak.22 unit 0 unit 6 unit 6 unit 6 unit 0 unit 0 % 0 unit 12 unit 54.545 %

1 08 16 12 Penyusunan Kebijakan Pengendalian

Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup

Terpenuhinya Penyusunan Dokumen

Mutu Laboratorium 12 paket 0 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 0 % 0 paket 3 paket 25 %

RENCANA KERJA (RENJA) DLH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 10

2 3 9 10 11=10/9*100 12

Realisasi

capaian

Tingkat

capaian

(%)

13 =

5+6+7+8+10+1114 = 13/4*1001 4 6 7 8

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Target capaian kinerja

Renstra SKPD Tahun

2017 (Akhir Periode

Renstra SKPD)

Realisasi target

kinerja hasil

program dan

keluaran

kegiatan

tahun 2013

(tahun n-5)

Realisasi target

kinerja hasil

program dan

keluaran

kegiatan

tahun 2014

(tahun n-4)

Realisasi target

kinerja hasil

program dan

keluaran

kegiatan

tahun 2015

(tahun n-3)

Target dan realisasi kinerja program dan

keluaran kegiatan SKPD Tahun 2016

(Tahun lalu/n-2)

Target

program/kegiat

an Renja SKPD

Tahun berjalan

(tahun n-1)

Perkiraan realisasi capaian

target program/kegiatan

Renstra SKPD Tahun 2017

(tahun berjalan n-1)

Target Renja Realisasi RenjaTingkat

Realisasi (%)

1 08 16 13 Koordinasi Penyusunan Dokumen

Lingkungan

Terlaksananya koordinasi penyusun an

dokumen lingkungan dan Program CSR 3 dok 0 dok 1 dok 1 dok 0 dok 0 dok 0 % 0 dok 2 dok 66.667 %

1 08 16 14 Peningkatan Peran serta masyarakat

dalam pengendalian Lingkungan Hidup

Terlaksananya pembinaan pengelolaan

air limbah domestik bagi masyara kat 150 orang 0 orang 50 orang 50 orang 0 orang 0 orang 0 % 0 orang 100 orang 66.667 %

1 08 16 14 Pengelolaan Lingkungan Petani Tem

bakau dan Pembuatan Penampungan

Air Hujan

Terlaksananya fasilitasi/sosialisasi pe

ngelolaan lingkungan hidup petani tem

bakaua. Fasilitasi/Sosialisasi 320 orang 120 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 % 0 orang 120 orang 37.5 %

b. Pembuatan Penampungan Air Hujan 4 paket 1 paket 0 paket 0 paket 0 paket 0 paket 0 % 0 paket 1 paket 25 %

1 08 16 25 Fasilitasi Pengelolaan Lingkungan Pe

tani Tembakau

Terlaksananya Bimbingan Teknis

Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi

Petani Tembakau

175 orang 35 orang 60 orang 60 orang 35 orang 35 orang 100 % 0 orang 190 orang 108.57 %

1 08 16 18 Pengawasan Pelaksanaan Perijinan

Pembuangan Air Limbah

Terlaksananya pengawasan dan

pembinaan perijinan pembuangan air

limbah

60Titik/Perusa

haan0

titik/

perusa

haan

20

titik/

perusa

haan

20

titik/

perusa

haan

21

titik/

perusa

haan

21

titik/

perusa

haan

0 % 25

titik/

perusah

aan

86

titik/

perusah

aan

143.33 %

1 08 16 18 Peningkatan Kualtas SDM Pengelola an

Lingkungan dan Kegiatan Perke bunan

Tembakau

Meningkatnya kualitas SDM

Pengelolaan Lingkungan dan Kegiatan

Perke bunan Tembakaua. Fasilitasi/Sosialisasi 300 orang 100 orang 125 orang 125 orang 0 orang 0 orang 0 % 0 orang 350 orang 116.67 %

b. Pembuatan Demplot IPAL Biogas 20 paket 4 paket 5 paket 5 paket 0 paket 0 paket 0 % 0 paket 14 paket 70 %

1 08 16 19 Pengawasan dan Pembinaan Penge

lolaan Limbah B3

Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan

Limbah B3 bagi kegiatan UMKM. 150obyek/

perusahaan0

obyek/

perusa

haan

39

obyek/

perusa

haan

39

obyek/

perusa

haan

0

obyek/

perusa

haan

0

obyek/

perusa

haan

0 % 25

obyek/

perusah

aan

103

obyek/

perusah

aan

68.667 %

1 08 16 32 Pengadaan Peralatan Laboratorium Air

Udara dan Tanah

Tersedianya peralatan Laboratorium Air,

Udara dan Tanah5 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100 % 0 paket 4 paket 80 %

1 08 16 19 Pengadaan Perlengkapan Laboratori

um Air Udara dan Tanah

Tersedianya perlengkapan Laboratorium

Air, Udara dan Tanah3 paket 1 paket 0 paket 0 paket 0 paket 0 paket 0 % 0 paket 1 paket 33.333 %

1 08 16 33 Pembinaan Teknis dan Pengawasan

Pelaksanaan Dokumen Lingkungan

Terlaksananya pembinaan dan penga

wasan pelaksanaan dokumen

lingkungan

5 paket 0 paket 1 paket 1 paket 0 paket 0 paket 0 % 1 paket 3 paket 60 %

1 08 16 28 Koordinasi Pelaksanaan Program CSR Terlaksananya Koordinasi Program CSR12 Kegiatan 4

Kegiat

an4

Kegiat

an4

Kegiat

an1

Kegiat

an1

Kegiat

an100 % 1

Kegiat

an14

Kegiat

an116.67 %

1 08 16 21 Pengawasan Pelaksanaan Dokumen

Lingkungan

Terlaksananya Koordinasi penilaian

dokumen lingkungan200 Keg usaha 0

Keg

usaha0

Keg

usaha0

Keg

usaha76

Keg

usaha76

Keg

usaha0 % 76

Keg

usaha152

Keg

usaha76 %

1 08 16 22 Pembinaan teknis program Adiwiyata 33 33 sekolah 0 Sekolah 6 Sekolah 6 Sekolah 9 Sekolah 9 Sekolah 0 % 10 Sekolah 31 Sekolah 93.939 %

Bantuan sarpras komposter 33 33 unit 0 unit 6 unit 6 unit 9 unit 9 unit 0 % 10 unit 31 unit 93.939 %

Bantuan sarpras biopori 33 33 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 % 0 unit 0 unit 0 %

Peningkatan Peran serta Warga

Sekolah dalam Program Adiwiyata

RENCANA KERJA (RENJA) DLH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 11

2 3 9 10 11=10/9*100 12

Realisasi

capaian

Tingkat

capaian

(%)

13 =

5+6+7+8+10+1114 = 13/4*1001 4 6 7 8

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Target capaian kinerja

Renstra SKPD Tahun

2017 (Akhir Periode

Renstra SKPD)

Realisasi target

kinerja hasil

program dan

keluaran

kegiatan

tahun 2013

(tahun n-5)

Realisasi target

kinerja hasil

program dan

keluaran

kegiatan

tahun 2014

(tahun n-4)

Realisasi target

kinerja hasil

program dan

keluaran

kegiatan

tahun 2015

(tahun n-3)

Target dan realisasi kinerja program dan

keluaran kegiatan SKPD Tahun 2016

(Tahun lalu/n-2)

Target

program/kegiat

an Renja SKPD

Tahun berjalan

(tahun n-1)

Perkiraan realisasi capaian

target program/kegiatan

Renstra SKPD Tahun 2017

(tahun berjalan n-1)

Target Renja Realisasi RenjaTingkat

Realisasi (%)

1 08 16 22 Sosialisasi Program MIH/Kalpataru Terlaksananya Program Menuju

Indonesia Hijau (MIH)12 paket 3 paket 0 paket 0 paket 0 paket 0 paket 0 % 0 paket 3 paket 25 %

1 08 16 23 Koordinasi Penyusunan Dokumen

Lingkungan dan Asistensi Teknis

Terlaksananya koordinasi penyusunan

dokumen lingkungan dan asistensi

teknis dokumen lingkungan

60 Keg usaha 0Keg

usaha0

Keg

usaha0

Keg

usaha20

Keg

usaha20

Keg

usaha0 % 20

Keg

usaha40

Keg

usaha66.667 %

1 08 16 27 Pembangunan IPAL Laboratorium Terbangunnya IPAL Laboratorium 1 paket 0 paket 1 paket 1 paket 0 paket 0 paket 0 % 0 paket 2 paket 200 %

1 08 17 Program Perlindungan dan

Konservasi Sumber Daya Alam

1 08 17 02 Pantai dan Laut Lestari Pembinaan Program Bandar Indah 6 Kali 0 Kali 0 Kali 0 Kali 0 Kali 0 Kali 0 % 0 Kali 0 Kali 0 %

Pembinaan Program Pantai Wisata

Bersih6 Kali 0 Kali 0 Kali 0 Kali 0 Kali 0 Kali 0 % 0 Kali 0 Kali 0 %

Pembinaan mangrove lestari 6 Kali 0 Kali 0 Kali 0 Kali 0 Kali 0 Kali 0 % 0 Kali 0 Kali 0 %

1 08 17 04 Pengembangan Ekowisata dan Jasa

Lingkungan

Terlaksananya perbaikan lingkungan di

daerah rawan longsor dan resapan air4 paket 0 paket 0 paket 0 paket 0 paket 0 paket 0 % 0 paket 0 paket 0 %

1 08 17 05 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Pembinaan Program Kampung Iklim6 Kali 0 Kali 1 Kali 1 Kali 2 Kali 2 Kali 0 % 2 Kali 6 Kali 100 %

Terlaksananya bantuan sarpras adaptasi

dan mitigasi perubahan iklim3 paket 0 paket 1 paket 1 paket 1 paket 0 paket 0 % 1 paket 3 paket 100 %

Inventarisasi gas rumah kaca di Kab.

Cilacap3 paket 0 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 0 % 1 paket 4 paket 133.33 %

1 08 17 06 Pengendalian kerusakan hutan dan

lahan

Terkendalinya kerusakan hutan dan

lahan (Status Kerusakan tanah/lahan)5 paket 1 paket 0 paket 0 paket 0 paket 0 paket 0 % 1 paket 2 paket 40 %

1 08 17 07 Peningkatan Konservasi Daerah Tang

kapan Air dan Sumber-sumber Air

Implementasi konservasi air melalui

pembangunan Sumur Resapan10 paket 1 paket 1 paket 1 paket 0 paket 0 paket 0 % 0 paket 3 paket 30 %

1 08 17 07 Pelaksanaan Program Menuju Indo

nesia Hijau (MIH)

Terlaksananya Program Menuju

Indonesia Hijau (MIH)15 Kegiatan 3

Kegiat

an3

Kegiat

an3

Kegiat

an0

Kegiat

an0

Kegiat

an0 % 0

Kegiat

an9

Kegiat

an60 %

1 08 17 07 Pembangunan Lubang Resapan Bio

pori

Terbangunnya Lubang Resapan Biopori4 paket 0 paket 0 paket 0 paket 0 paket 0 paket 0 % 0 paket 0 paket 0 %

1 08 17 08 Pengendalian dan Pengawasan

Pemanfaatan SDA

Peningkatan perlindungan mata air /

PERMATA30 mata air 0 mata air 0 mata air 0 mata air 10 mata air 10 mata air 0 % 0 mata air 10 mata air 33.333 %

1 08 17 09 Koordinasi Pengelolaan Konservasi

SDA

Pelaksanaan Program Menuju Indonesia

Hijau / MIH (penyusunan profil tutupan

vegetasi)

5 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100 % 0 paket 4 paket 100 %

1 08 17 10 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

dan Ekosistem

Tersusunnya Profil Keanekaragaman

Hayati4 paket 0 paket 0 paket 0 paket 1 paket 1 paket 100 % 1 paket 2 paket 50 %

1 08 17 14 Sosialisasi 5 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100 % 1 paket 5 paket 100 %

Seleksi calon penerima Kalpataru 10 calon 2 calon 2 calon 2 calon 2 calon 2 calon 100 % 1 calon 9 calon 90 %

Seleksi calon duta lingkungan 1 calon 1 calon 1 calon 1 calon 1 calon 1 calon 100 % 1 calon 5 calon 500 %

Peningkatan Peran Serta Masyarakat

dalam Perlindungan dan Konservasi

SDA

RENCANA KERJA (RENJA) DLH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 12

2 3 9 10 11=10/9*100 12

Realisasi

capaian

Tingkat

capaian

(%)

13 =

5+6+7+8+10+1114 = 13/4*1001 4 6 7 8

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Target capaian kinerja

Renstra SKPD Tahun

2017 (Akhir Periode

Renstra SKPD)

Realisasi target

kinerja hasil

program dan

keluaran

kegiatan

tahun 2013

(tahun n-5)

Realisasi target

kinerja hasil

program dan

keluaran

kegiatan

tahun 2014

(tahun n-4)

Realisasi target

kinerja hasil

program dan

keluaran

kegiatan

tahun 2015

(tahun n-3)

Target dan realisasi kinerja program dan

keluaran kegiatan SKPD Tahun 2016

(Tahun lalu/n-2)

Target

program/kegiat

an Renja SKPD

Tahun berjalan

(tahun n-1)

Perkiraan realisasi capaian

target program/kegiatan

Renstra SKPD Tahun 2017

(tahun berjalan n-1)

Target Renja Realisasi RenjaTingkat

Realisasi (%)

1 08 17 17 Peningkatan Konservasi Lahan Kritis

pada Kawasan Lindung di luar

Kawasan Hutan

Meningkatnya luas tutupan vegetasi di

lahan kritis pada kawasan lindung di luar

kawasan hutan.

20000 bibit pohon 0bibit

pohon7500

bibit

pohon7500

bibit

pohon0

bibit

pohon0

bibit

pohon0 % 0

bibit

pohon15000

bibit

pohon75 %

1 08 17 18 Penetapan status kerusakan hutan /

lahan Untuk Produksi Biomassa

Pemantauan / analisa status kerusakan

lahan dan / atau tanah untuk produksi

biomassa, Pe nyusunan peta status

kerusakan lahan dan/atau tanah untuk

produksi biomassa skala 1:50.000

5 Kecamatan 1 Kec. 0 Kec. 0 Kec. 2 Kec. 2 Kec. 0 % 3 Kec. 6 Kec. 120 %

08 18 Program Rehabilitasi dan Pemulih

Cadangan Sumber Daya Alam

1 08 18 07

5 1 1 1 0 0 0 % 0 3 60 %

08 19 Program Peningkatan Kualitas dan

Akses Informasi SDA dan

Lingkungan Hidup

1 08 19 01

1 08 19 02

1 08 19 06 Penyiapan Dokumen Pendaftaran dan

Biaya Pendaftaran ke KAN

Tersusunnya Dok Pendaftaran dan ter

bayarnya akreditasi Laboratorium Air,

Udara dan Tanah ke KAN

1 paket 0 paket 1 paket 1 paket 0 paket 0 paket 0 % 0 paket 2 paket 200 %

1 08 19 07 Implementasi Dokumen Mutu Tersusunnya dokumen mutu

laboratorium4 dok 0 dok 1 dok 1 dok 0 dok 0 dok 0 % 0 dok 2 dok 50 %

1 08 20 Program Peningkatan Pengenda lian

Polusi

1 08 20 03 Terlaksananya pengujian kualitas air

limbah 100 titik air limbah 0tiitik air

limbah0

tiitik air

limbah32

tiitik air

limbah32

tiitik air

limbah32

tiitik air

limbah0 % 32

tiitik air

limbah96

tiitik air

limbah96 %

Terlaksananya pengujian kualitas air

sungai 100 titik air sungai 0titik air

sungai0

titik air

sungai32

titik air

sungai32

titik air

sungai32

titik air

sungai0 % 32

titik air

sungai96

titik air

sungai96 %

1 08 20 0575

obyek/perusa

haan19

obyek/

perush20

obyek/

perush20

obyek/

perush20

obyek/

perush20

obyek/

perush100 % 20

obyek/

perush99

obyek/

perush132 %

300 Keg usaha 75keg

usaha55

keg

usaha30

keg

usaha30

keg

usaha30

keg

usaha100 % 30

keg

usaha220

keg

usaha73.333 %

%

Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat

dan Limbah Cair

Penyuluhan dan Pengendalian Polusi Terlaksananya penyuluhan dan

pengendalian polusi

% 1 dok 41 dok 82dok 10 dok 10 dok 10010 dok 10 dok 10

Kegiat

an20

Kegiat

an80 %

Pengembangan Data dan Informasi

Lingkungan

Terlaksananya penyusunan Status

Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)50 dok

Kegiat

an

Kegiat

an5

Kegiat

an5

Kegiat

an3

paket paket paket

Peningkatan Edukasi dan Komunikasi

Masyarakat di Bidang Lingkungan

Terlaksananya pekan lingkungan hidup25 kegiatan 5

paket paket paket

3Kegiat

an100 % 2

Peningkatan Peran Serta Masyarakat

dalam rehabilitasi dan pemulihan Ca

dangan SDA

Meningkatnya peran serta masyarakat

dalam rehabilitasi dan pemulihan ca

dangan SDApaket paket

RENCANA KERJA (RENJA) DLH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 13

2 3 9 10 11=10/9*100 12

Realisasi

capaian

Tingkat

capaian

(%)

13 =

5+6+7+8+10+1114 = 13/4*1001 4 6 7 8

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Target capaian kinerja

Renstra SKPD Tahun

2017 (Akhir Periode

Renstra SKPD)

Realisasi target

kinerja hasil

program dan

keluaran

kegiatan

tahun 2013

(tahun n-5)

Realisasi target

kinerja hasil

program dan

keluaran

kegiatan

tahun 2014

(tahun n-4)

Realisasi target

kinerja hasil

program dan

keluaran

kegiatan

tahun 2015

(tahun n-3)

Target dan realisasi kinerja program dan

keluaran kegiatan SKPD Tahun 2016

(Tahun lalu/n-2)

Target

program/kegiat

an Renja SKPD

Tahun berjalan

(tahun n-1)

Perkiraan realisasi capaian

target program/kegiatan

Renstra SKPD Tahun 2017

(tahun berjalan n-1)

Target Renja Realisasi RenjaTingkat

Realisasi (%)

1 08 24 Program Pengelolaan Ruang Ter

buka Hijau (RTH)

1 08 24 06 Pengelolaan (RTH) Penanaman pohon10000 Pohon 0 Pohon 2000 Pohon 0 Pohon 0 Pohon 0 Pohon 0 % 0 Pohon 2000 Pohon 20 %

1 08 24 09 Pelibatan masyarakat dalam

penanaman pohon300 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 % 0 orang 0 orang 0 %

Penanaman pohon RTH2500 Pohon 0 Pohon 0 Pohon 0 Pohon 0 Pohon 0 Pohon 0 % 0 Pohon 0 Pohon 0 %

Peningkatan Peran Serta Masyarakat

dalam Pengelolaan RTH

RENCANA KERJA (RENJA) DLH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 14

Proyeksi

Th. 2013

(Th. n-3)

Th. 2014

(Th. n-2)

Th. 2015

(Th.n-1)

Th. 2016

(Th.n)

Th. 2017

(Th.n + 1)

Th. 2013

(Th. n-3)

Th. 2014

(Th. n-2)

Th. 2015

(Th.n-1)

Th. 2016

(Th.n)

Th. 2017

(Th.n + 1)

1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 20 20 20 20 20 20 18 18 22 21

2 31.694.870 32.495.032 33.295.194 34.095.356 34.895.518 31.694.870 32.495.032 33.295.179 34.980.000 34.895.518

3 14,70 16,78 18,67 20,40 21,98 14,70 16,78 18,13 18,13 21,98

4 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

5 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

6 64,9 67,7 70,5 73,3 76,1 64,9 67,7 67,7 67,7 76,1

7 2 keg. 2 keg. 2 keg. 2 keg. 2 keg. 2 keg. 2 keg. 2 keg. 2 keg. 2 keg.

8 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

9 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 DCKTR

Tabel II.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan BLH

Kabupaten Cilacap

No. Indikator SPM/Standar Nasional IKKCat.

Analisis

2 3 4

Tersedianya fasilitas pengurangan

sampah perkotaan (%)- -

Jumlah emisi gas buang (CO2), ton - -

Persentase penurunan emisi gas buang - -

Persentase jumlah usaha dan / atau

kegiatan yang mentaati persyaratan

administrasi dan teknis pencegahan

pencemaran air

- -

Persentase jumlah usaha dan / atau

kegiatan sumber tidak bergerak yang

memenuhi persyaratan administrasi dan

teknis pengendalian pencemaran udara

- -

Persentase lahan kritis yang

direhabilitasi (%)- -

Tersedianya informasi lingkungan hidup

kepada masyarakat- -

Persentase jumlah pengaduan

masyarakat akibat adanya dugaan

pencemaran dan / atau perusakan

lingkungan hidup yang ditindaklanjuti

- -

Tersedianya ruang terbuka hijau publik

sesuai SPM (%)- -

RENCANA KERJA (RENJA) DLH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 17

Proyeksi

Th. 2013

(Th. n-3)

Th. 2014

(Th. n-2)

Th. 2015

(Th.n-1)

Th. 2016

(Th.n)

Th. 2017

(Th.n + 1)

Th. 2013

(Th. n-3)

Th. 2014

(Th. n-2)

Th. 2015

(Th.n-1)

Th. 2016

(Th.n)

Th. 2017

(Th.n + 1)

1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No. Indikator SPM/Standar Nasional IKKCat.

Analisis

2 3 4

10 100 29 43 57 80 100 29 43 57 80

11 100 17 33 49 80 100 17 33 49 80

12 100 15 34 53 80 83 15 34 53 80

13 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100

-

Persentase (%) jumlah usaha dan /

atau kegiatan yang mentaati

persyaratan administratif dan teknis

pencegahan pencemaran air

-

-

Persentase (%) jumlah usaha dan /

atau kegiatan sumber tidak bergerak

yang memenuhi persyaratan

administratif dan teknis pencegahan

pencemaran udara

-

-

Persentase (%) luasan lahan yang

ditetapkan dan diinformasikan status

kerusakan lahan dan / atau tanah

untuk produksi biomassa

-

-

Persentase (%) jumlah pengaduan

masyarakat akibat adanya dugaan

pencemaran dan / atau perusakan

lingkungan hidup yang ditindaklanjuti

-

RENCANA KERJA (RENJA) DLH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 18

Target

Target Realisasi 2017

1 2 3 4 5 6 7

LINGKUNGAN HIDUP

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan

Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah Perkotaan (%) 20 20 22 ● 20

Program Penendalian Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup

Jumlah Emisi Gas Buang (CO2) - ton 34.895.518 34.095.356 34.980.000 34.895.518

Prosentase Penurunan Emisi Gas Buang 21,98 20,40 18,13 21,98

Prosentase Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang Mentaati

Persyaratan Administrasi dan Teknis Pengendalian

Pencemaran Udara

100 100 100 ● 100

Prosentase Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan Sumber Tidak

Bergerak yang Memenuhi Persyaratan Administrasi dan

Teknis Pengendalian Pencemaran Udara

100 100 100 ● 100

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya

Alam

Persentase Lahan Kritis yang direhabilitasi (%)76,10 73,30 67,70 76,10

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Tersedianya Informasi lingkungan hidup kepada masyarakat2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan ● 2 kegiatan

Program Peningkatan Pengendalian Polusi Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya

dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

yang ditindaklanjuti100 100 100 ● 100

Program pengembangan ekowisata dan jasa

lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut dan

hutan

Prosentase Cakupan konservasi hutan di sekitar mata air

60% 40 10% ▼ 60

Keterangan :

akan tercapai

telah tercapai

perlu perhatian/upaya keras

Capaian Kinerja Program

2016 Status

Tabel II.3

Evaluasi Capaian Kinerja Program

Bidang, Urusan dan Indikasi

Program Prioritas

Indikator Kinerja Program

(Sasaran : Outcome)

Target Akhir RPJMD

Tahun 2012 - 2017

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap

RENCANA KERJA (RENJA) DLH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Urusan Wajib Bukan Pelayanan

Dasar : LINGKUNGAN HIDUP 34.889.430.000

I Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran -

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 1.846.000.000

Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

(Kab. Cilacap) - -Terbayarnya tagihan listrik,

telpon, air dan bahan bacaan

-12 bulan, 5 upt 265.000.000,00

Penyediaan jasa administrasi

keuangan

(Kab. Cilacap) - -Terbayarnya honor

pejabat/petugas pengelola

keuangan

-12 bulan, 5 UPT 466.000.000,00

Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja

(Kab. Cilacap) - -Tersedianya jasa perbaikan

peralatan kerja

-12 bulan, 5 UPT 60.000.000,00

Penyediaan alat tulis kantor (Kab. Cilacap) - -Tersedianya ATK -12 bulan, 5 UPT 90.000.000,00

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

(Kab. Cilacap) - -Tersedianya barang cetakan

dan penggandaan

-12 bulan, 5 UPT 55.000.000,00

Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

(Kab. Cilacap) - -Tersedianya alat listrik, alat

pembersih kantor, tabung gas

dan bahan habis pakai lainnya

-12 bulan, 5 UPT 70.000.000,00

Penyediaan makanan dan minuman (Kab. Cilacap) - -Tersedianya makanan dan

minuman

-12 bulan, 5 UPT,

127 karyawan

110.000.000,00

Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

(Kab. Cilacap) - -Terlaksananya rapat koordinasi

dan konsultasi ke luar daerah

-12 bulan 650.000.000,00

Operasional Laboratorium (Kab. Cilacap) - -Terpenuhinya operasional

laboratorium lingkungan

-12 bulan 80.000.000,00

II Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur -

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur 4.174.000.000

-Tersedianya Filling cabinet -8 buah

-Tersedianya lemari kaca -4 buah

-Tersedianya tabung pemadam

kebakaran

-6 buah

-Tersedianya kursi rapat -30 buah

Pengadaan peralatan gedung kantor (Kab. Cilacap) - -Tersedianya personal computer

(PC)

-2 buah 70.000.000,00

-Tersedianya CCTV -1 set, 12 kamera

-Tersedianya Printer A4 -3 buah

-Tersedianya Printer A3 -1 buah

-Tersedianya Laptop -3 buah

Tabel II.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

Kabupaten Cilacap

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja

Rancangan Awal RKPD

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget

Capaian

Catatan Penting

Lembar 1 dari………

No.

Hasil Analisis Kebutuhan

Target capaian Kebutuhan DanaProgram/KegiatanPagu Indikatif Lokasi

Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

(Kab. Cilacap) - 54.000.000,00

RANCANGAN RENJA DLH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Indikator Kinerja

Rancangan Awal RKPD

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget

Capaian

Catatan PentingNo.

Hasil Analisis Kebutuhan

Target capaian Kebutuhan DanaProgram/KegiatanPagu Indikatif Lokasi

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung

kantor

(Kab. Cilacap) - -Terpeliharanya gedung kantor -12 bulan 100.000.000,00

Pemeliharaan rutin/ berkala

kendaraan dinas/ operasional

(Kab. Cilacap) - -Terpenuhinya pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

-12 bulan, 32 truck

sampah, 2 buldozer

besar, 1 buldozer

kecil, 3 excavator, 1

3.750.000.000,00

Pembangunan Garasi Kantor DLH (Kab. Cilacap) - -Terbangunnya atap garasi

kendaraan dinas/operasional

-7 m x 25 m (175

m2)

200.000.000,00

III Program Peningkatan Disiplin

Aparatur -

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur 84.650.000

-Tersedianya pakaian kerja

lapangan untuk petugas

kebersihan

-205 orang

-Tersedianya pakaian batik bagi

karyawan DLH

-97 karyawan

IV Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur - Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur 25.000.000

Pendidikan dan pelatihan formal (Kab. Cilacap) - -Terkirimnya pegawai

mengikuti pendidikan dan

pelatihan formal

-6 pegawai 25.000.000,00

VProgram Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan 6.728.200.000

Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan 24.509.280.000

-Terlaksananya pelatihan

pengelolaan sampah

-3 kali x 35 orang x

2 hari

-Terlaksananya pembinaan

bank sampah

-2 kali x 50 orang

-Tersedianya tempat sampah

pemilahan

-20 unit

-Terbayarnya upah petugas

kebersihan/K3

-188 orang, 12

bulan

-Terbayarnya upah harkon 5

orang

-5 orang, 12 bulan

-Terbayarnya uang lembur hari

besar / hari tertentu

-8 hari x 120 orang

Pengadaan Container Sampah (Kab. Cilacap) - -Tersedianya Container Sampah -8 buah 200.000.000,00

Pengadaan Container Sampah

(DAK)

(Kab. Cilacap) - -Tersedianya Container Sampah -20 buah 500.000.000,00

-Terlaksananya pembinaan

petugas kebersihan/K3

-2 kali x 205 orang

-Bantuan bahan makanan bagi

petugas kebersihan/K3

-2 kali x 205 orang

Pengadaan Alat-Alat Kerja

Persampahan

(Kab. Cilacap) - -Tersedianya alat-alat kerja

persampahan

-10 jenis alat; 3600

buah; 12 bulan

110.000.000,00

Pemeliharaan TPS di Kota Cilacap (Kab. Cilacap) - -Terpeliharanya TPS di Kota

Cilacap

-5 buah TPS 190.000.000,00

(Kab. Cilacap) -

(Kab. Cilacap) -

(Kab. Cilacap) -

75.000.000,00

Penyediaan Jasa Kebersihan dan

Pengelolaan Sampah

3.265.000.000,00

Pembinaan Petugas K3 dan

Bantuan Bahan Makanan Petugas

K3

243.000.000,00

Pengadaan pakaian kerja lapangan (Kab. Cilacap) - 84.650.000,00

Peningkatan peran serta

masyarakat dalam pengelolaan

persampahan

RANCANGAN RENJA DLH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Indikator Kinerja

Rancangan Awal RKPD

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget

Capaian

Catatan PentingNo.

Hasil Analisis Kebutuhan

Target capaian Kebutuhan DanaProgram/KegiatanPagu Indikatif Lokasi

Pemeliharaan Container Sampah (Kab. Cilacap) - -Terpeliharanya container

sampah

-30 buah 200.000.000,00

Peningkatan Sarpras TPA Tritihlor

Kecamatan Jeruklegi

(Jeruklegi) Tritih

Lor

-Terpeliharanya saluran

drainase TPA

-130 meter 200.000.000,00

Peningkatan Sarpras TPA Malabar (Wanareja)

Malabar

-Terbangunnya jalan kerja TPA

(rigid beton)

100 meter 190.000.000,00

Peningkatan Sarpras TPA Kunci (Sidareja) Kunci -Terbangunnya talud -100 m2 200.000.000,00

Peningkatan Sarpras TPA

Kepudang

(Binangun)

Kepudang

-Terbangunnya jalan kerja (rigid

beton)

-panjang 110 m,

lebar 3,2 m

200.000.000,00

Pengadaan Tempat Sampah (Kab. Cilacap) - -Tersedianya tempat sampah

pemilahan

-46 set/unit 200.000.000,00

-Terlaksananya pengurugan

TPA dengan tanah urug

sebanyak 2 kali

-2300 m3

-Pengujian Kualitas Air di

lingkungan TPA

-4 titik x 2 kali

Pengadaan Gerobak Sampah (Cilacap Tengah)

Donan

-Tersedianya Gerobak Sampah -70 unit 200.000.000,00

Pembangunan TPS di Kecamatan

Cilacap Selatan

(Cilacap Selatan)

Sidakaya

-Terbangunnya TPS di

Kecamatan Cilacap Selatan

1 Unit 150.000.000,00

Penyusunan Perda Pengelolaan

Sampah

(Kab. Cilacap) - -Tersusunnya Perda

Pengelolaan Sampah

-1 perda 31.280.000,00

Pengembangan TPS Sub Inti 2 (Cilacap Selatan) - -Terlaksananya Pengembangan

TPS Sub Inti 2

-100 m2 140.000.000,00

Pengembangan TPS Kemiren (Cilacap Selatan) - -Terlaksananya Pengembangan

TPS Kemiren

-150 m2 100.000.000,00

Pembangunan TPS Jl. Pahlawan,

Kecamatan Majenang

(Majenang)

Jenang

-Terbangunnya TPS Jl.

Pahlawan, Kecamatan

Majenang

-100 m2 150.000.000,00

Pembangunan Garasi Alat Berat

TPA Sidareja

(Sidareja) - -Terbangunnya Garasi Alat

Berat TPA Sidareja

-70 m2 100.000.000,00

Pembangunan Garasi Alat Berat

TPA Kepudang

(Binangun)

Kepudang

-Terbangunnya garasi alat berat -90 m2 100.000.000,00

Pengadaan Armroll Truck Kab Cilacap Tersedianya Armroll Truck 5 buah 2.250.000.000,00

Pembangunan infrastruktur

pendukung teknologi pengolahan

persampahan

(Jeruklegi) Tritih

Lor

-Terbangunnya infrastruktur

pendukung teknologi

pengolahan persampahan di

lingkungan TPA Tritihlor

-jalan akses 130

meter (rigid beton)

600.000.000,00

Pembangunan konstruksi tempat

pengolahan sampah terpadu RDF

(Jeruklegi) Tritih

Lor

-Terbangunnya tempat

pengolahan sampah terpadu

RDF

-1 unit 9.000.000.000,00

Controlled Landfill TPA (Kab. Cilacap) - 275.000.000,00

RANCANGAN RENJA DLH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 27

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Indikator Kinerja

Rancangan Awal RKPD

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget

Capaian

Catatan PentingNo.

Hasil Analisis Kebutuhan

Target capaian Kebutuhan DanaProgram/KegiatanPagu Indikatif Lokasi

Operasional, pemeliharaan dan

perawatan penyelenggaraan

kegiatan pengolahan sampah

terpadu RDF

(Jeruklegi) Tritih

Lor

-Terpenuhinya Operasional,

pemeliharaan dan perawatan

penyelenggaraan kegiatan

pengolahan sampah terpadu

RDF

-6 bulan 1.510.000.000,00

Studi Kelayakan Kerjasama

Penyelenggaraan Tempat

Pengolahan Sampah Terpadu RDF

(Kab. Cilacap) - -Terlaksananya studi Kelayakan

Kerjasama Penyelenggaraan

Tempat Pengolahan Sampah

Terpadu RDF

-1 kegiatan 50.000.000,00

-Terlaksananya sosialisasi

kegiatan RDF kepada

masyarakat sekitar tapak dan

penerima dampak, serta instansi

terkait

-3 kali, 100 orang

-Terlaksananya Pemberdayaan

pemulung sampah di TPA

Tritihlor

-3 kali, 151

pemulung

Pembangunan Tempat Sampah

Pemilahan

(Kec. Jeruklegi,

Kab. Cilacap) -

Terbangunnya Tempat Sampah

Pemilahan

-1 kegiatan 137.000.000,00

Pengadaan Kendaraan Pengangkut

Sampah - Dump Truck

(Kab. Cilacap) - Tersedianya Kendaraan

Pengangkut Sampah - Dump

Truck

8 unit 3.600.000.000,00

Pengadaan Kendaraan Pengangkut

Sampah - Kendaraan Bak Roda 3

(Kab. Cilacap) - Tersedianya Kendaraan

Pengangkut Sampah -

Kendaraan Bak Roda 3

8 unit 280.000.000,00

VIProgram Pengendalian

Pencemaran dan Perusakan LH 2.000.000.000

Program Pengendalian

Pencemaran dan Perusakan LH 2.669.500.000

-Terlaksananya Kampanye

Program Adipura melalui Print

out Baliho dan papan himbauan,

Siaran radio

-1 kegiatan

-Tersusunnya Daftar Isian

(jawaban kuesioner) Program

Adipura

-1 dokumen

-Pelatihan Pengelolaan sampah

skala kelurahan

-30 orang, 4 kali

-Koordinasi ke Propinsi, PPEJ

dan Kementerian LHK

-1 kegiatan

-Monitoring dan evaluasi lokasi

titik pantau

-2 kali

63.000.000,00

Koordinasi Penilaian Kota Sehat/

Adipura

150.000.000,00

Pengelolaan Lingkungan Kegiatan

Penyelenggaraan Tempat

Pengolahan Sampah Terpadu RDF

(Kab. Cilacap) -

(Kab. Cilacap) -

RANCANGAN RENJA DLH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Indikator Kinerja

Rancangan Awal RKPD

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget

Capaian

Catatan PentingNo.

Hasil Analisis Kebutuhan

Target capaian Kebutuhan DanaProgram/KegiatanPagu Indikatif Lokasi

-Tersusunnya status kualitas air

sungai di Sub DAS Serayu

5 kali, 8 titik pantau

(40 sampel)

-Tersusunnya status kualitas air

sungai di Sub DAS Cikawung

5 kali, 8 titik pantau

(40 sampel)

-Tersusunnya status kualitas air

sungai di Sub DAS Cibeureum

5 kali, 8 titik pantau

(40 sampel)

Pengelolaan B3 dan Limbah B3 (Kab. Cilacap) - -Terlaksananya pembinaan

pengelolaan B3 dan limbah b3

bagi usaha/kegiatan yang belum

berizin

-100 usaha

dan/atau kegiatan

55.000.000,00

Peningkatan peringkat kinerja

perusahaan (proper)

(Kab. Cilacap) - Terlaksananya penilaian

usaha/kegiatan yg menjadi

obyek penilaian peringkat kinerja

kabupaten

-25 usaha dan/atau

kegiatan

40.000.000,00

Pembinaan bagi usaha/kegiatan

yg menjadi obyek penilaian

peringkat kinerja kabupaten,

provinsi, dan nasional

-25 usaha dan/atau

kegiatan

-Terlaksananya pembinaan

adiwiyata

-45 peserta, 4 kali

-Terlaksananya pembinaan saka

kalpataru

-45 peserta, 3 kali

-Tersedianya tempat sampah

pemilahan

-10 unit

Koordinasi Penyusunan Dokumen

Lingkungan dan Asistensi Teknis

(Kab. Cilacap) - -Terlaksananya koordinasi

penyusunan dokumen

lingkungan dan asistensi teknis

serta verifikasi SPPL

-12 bulan, 2

kegiatan, 61 usaha

dan/atau kegiatan

75.000.000,00

Pembinaan Teknis Lingkungan

Hidup Bagi Perusahaan di Luar

Proper

(Kab. Cilacap) - -Terlaksananya Pembinaan

Hasil Pengawasan terhadap

usaha/kegiatan yang telah

memiliki dokumen

lingkungan/izin lingkungan/izin

PPLH

-25 usaha dan/atau

kegiatan

40.000.000,00

-Tersedianya alat pembuat

aquadest

-1 buah

-Tersedianya refrigator sampel -1 buah

-Tersedianya dehumadifier -7 buah

-Tersedianya penyaring

lapangan

-2 buah

-Tersedianya lemari

penyimpanan bahan kimia

-1 buah

(Kab. Cilacap) -

(Kab. Cilacap) -

(Cilacap Selatan)

Sidakaya

50.000.000,00

150.000.000,00

400.000.000,00

Pemantauan Kualitas Lingkungan

Peningkatan Peran Serta Warga

Sekolah Dalam Program Adiwiyata

Pengadaan Peralatan Laboratorium

Lingkungan

RANCANGAN RENJA DLH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Indikator Kinerja

Rancangan Awal RKPD

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget

Capaian

Catatan PentingNo.

Hasil Analisis Kebutuhan

Target capaian Kebutuhan DanaProgram/KegiatanPagu Indikatif Lokasi

-Tersedianya glassware -1 set

Pengawasan Pelaksanaan

Dokumen Lingkungan

(Kab. Cilacap) - -Terlaksananya pengawasan

dan penaatan pelaksanaan

dokumen lingkungan / izin

lingkungan / izin PPLH

-25 usaha dan/atau

kegiatan

35.000.000,00

-Terlaksananya pengawasan

pengelolaan dan pembuangan

air limbah

-25 usaha dan/atau

kegiatan

-Terlaksananya pembinaan

pengelolaan dan pembuangan

air limbah

-1 kali, 50 orang

(sektor kesehatan

dan hotel)

Pembinaan Petugas Pengawas

Lingkungan Hidup Daerah

(Kab. Cilacap) - -Terbinanya Petugas Pengawas

Lingkungan Hidup Daerah

-20 orang 34.000.000,00

Peningkatan Kapasitas

Laboratorium Penguji Menjadi

Laboratorium Lingkungan

(Kab. Cilacap) - Terlaksananya Peningkatan

Kapasitas Laboratorium Penguji

Menjadi Laboratorium

Lingkungan

1 paket 154.000.000,00

Pengadaan Peralatan Laboratorium

Lingkungan untuk Pemantauan Air

(Kab. Cilacap) - Tersedianya Peralatan

Laboratorium Lingkungan untuk

Pemantauan Air

1 paket 1.450.000.000,00

VII Program Perlindungan dan

Konservasi Sumber Daya Alam 1.000.000.000

Program Perlindungan dan

Konservasi Sumber Daya Alam 488.000.000

-Terpeliharanya sumber daya

alam dan air tanah melalui

pembangunan sumur resapan

-6 sekolah adiwiyata

x (1 bh sumur

resapan dan 10 -Terpeliharanya sumber daya

alam dan air tanah melalui

pembangunan sumur resapan

dan lubang biopori

-4 bh sumur

resapan, 40 lubang

biopori

-Terlaksananya pembinaan

program kampung iklim

-4 kali x 50 orang

-Terlaksananya bantuan sarana

dan prasarana adaptasi dan

mitigasi perubahan iklim

-30 unit tempat

sampah pemilahan,

untuk 2 desa. -2000

bibit pohon

-Terlaksananya inventarisasi

dan penyusunan profil emisi gas

rumah kaca

-1 dokumen

-Terlaksananya sosialisasi

Kalpataru

-2 x 50 orang

-Terlaksananya seleksi calon

penerima penghargaan

-1 kegiatan

-Terlaksananya bimtek

penyusunan peraturan desa

(Perdes) bidang lingkungan

-2 x 35 orang

80.000.000,00

50.000.000,00

Pengawasan Pelaksanaan

Kebijakan Pengelolaan Air Limbah

(Kab. Cilacap) -

Pengendalian Dampak Perubahan

Iklim

Peningkatan peran serta

masyarakat dalam perlindungan dan

konservasi SDA

(Kab. Cilacap) -

(Kab. Cilacap) -

(Kab. Cilacap) -

36.500.000,00

Konservasi Sumber Daya Air dan

Pengendalian Kerusakan Sumber-

Sumber Air

58.000.000,00

RANCANGAN RENJA DLH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Indikator Kinerja

Rancangan Awal RKPD

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget

Capaian

Catatan PentingNo.

Hasil Analisis Kebutuhan

Target capaian Kebutuhan DanaProgram/KegiatanPagu Indikatif Lokasi

-Tersedianya bibit tanaman -750 bibit

Penetapan Status Kerusakan

Tanah/Lahan Untuk Produksi

Biomassa

(Kab. Cilacap) - -Tersusunnya dokumen

informasi status kerusakan

tanah dan atau lahan untuk

produksi biomassa di Kec.

Dayeuhluhur, Wanareja,

Majenang, Cimanggu

-4 kecamatan, 1

dokumen

100.000.000,00

Peningkatan Konservasi Lahan Kritis

pada Kawasan Lindung di Luar

Kawasan Hutan

(Karangpucung) - -Tertanamnya pohon di lahan

kritis pada kawasan lindung di

luar kawasan hutan

-3500 bibit 100.000.000,00

Perlindungan dan pencadangan

sumber daya air

(Kab. Cilacap) - -Terlaksananya penanaman

pohon tahunan untuk

pemeliharaan lingkungan mata

air, embung dan sungai serta

ketahanan pangan masyarakat

-1 paket 100.000.000,00

VIII Program Peningkatan Kualitas

dan Akses Informasi SDA dan

Lingkungan Hidup

857.000.000

Program Peningkatan Kualitas

dan Akses Informasi SDA dan

Lingkungan Hidup

893.000.000

Peningkatan edukasi dan

komunikasi masyarakat di bidang

lingkungan

(Kab. Cilacap) - -Terlaksananya Peringatan Hari

Lingkungan Hidup melalui

kegiatan Pembelajaran

Lingkungan Hidup, serta Lomba

Menggambar dan Membuat

Poster

-2 kegiatan, 1500

siswa/i

143.000.000,00

-Tersusunnya Buku Laporan

Status Lingkungan Hidup

Daerah (SLHD) Kabupaten

Cilacap Tahun 2018

-1 kegiatan, 1

dokumen

-Tersusunnya Buku Data Status

Lingkungan Hidup Daerah

(SLHD) Kabupaten Cilacap

Tahun 2018

-1 kegiatan, 1

dokumen

Penyusunan KLHS Kabupaten

Cilacap

(Kab. Cilacap) - -Tersusunnya KLHS RTRW

Kabupaten Cilacap Tahun 2018

-1 dokumen 250.000.000,00

Penyusunan IKLH Kabupaten

Cilacap

(Kab. Cilacap) - -Tersusunnya Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup (IKLH)

Kabupaten Cilacap tahun 2018

-1 dokumen 100.000.000,00

Penyusunan RPPLH Kabupaten

Cilacap

(Kab. Cilacap) - -Tersusunnya RPPLH

Kabupaten Cilacap tahun 2018

-1 dokumen 50.000.000,00

Penyusunan KLHS RPJMD

Kabupaten Cilacap

(Kab. Cilacap) - Tersusunnya KLHS RPJMD

Kabupaten Cilacap

-1 dokumen 250.000.000,00

100.000.000,00Pengembangan data dan informasi

lingkungan

(Kab. Cilacap) -

RANCANGAN RENJA DLH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Indikator Kinerja

Rancangan Awal RKPD

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget

Capaian

Catatan PentingNo.

Hasil Analisis Kebutuhan

Target capaian Kebutuhan DanaProgram/KegiatanPagu Indikatif Lokasi

IXProgram Peningkatan

Pengendalian Polusi 600.281.000

Program Peningkatan Pengen

dalian Polusi 200.000.000

Pengujian kadar polusi limbah padat

dan limbah cair

(Kab. Cilacap) - -Terlaksananya pengujian kadar

polusi limbah padat dan limbah

cair di Kabupaten Cilacap

sebagai data pendukung IKLH

dan SLHD

-150 titik 150.000.000,00

Penyuluhan dan pengendalian

polusi dan pencemaran

(Kab. Cilacap) - -Terlaksananya pembinaan

pengelolaan air limbah domestik

-3 kelurahan x 40

orang

50.000.000,00

XProgram Pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau (RTH) 6.000.000.000

Program Pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau (RTH) -

Peningkatan peran serta

masyarakat dalam pengelolaan RTH

(Kab. Cilacap) - -Terlaksananya kegiatan

peremajaan dan pemeliharaan

pohon di ruang terbuka hijau

-1000 bibit, 500

orang

0,00

Pengembangan RTH (Kab. Cilacap) - -Meningkatnya fungsi RTH -1 unit taman/RTH 0,00

Urusan Pemerintahan Fungsi

Penunjang : PERENCANAAN 15.000.000

I Program Perencanaan

Pembangunan Daerah -

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah 15.000.000

Penyusunan Renja dan Renstra (Kab. Cilacap) - Tersusunnya Renja dan Renstra 2 dokumen 15.000.000,00

JUMLAH 17.185.481.000 JUMLAH 34.904.430.000

RANCANGAN RENJA DLH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 32

Nama SKPD: Dinas Lingkungan Hidup

No.

1 5 62

Tabel II.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran / Volume Catatan

3 4

RENCANA KERJA (RENJA) DLH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 34

BAB IIITUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Visi Pembangunan Nasional sebagaimana tertuang didalam RPJMN

Tahun 2015-2019 adalah Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, Mandiri,

dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Adapun Misi

Pembangunan Nasional sesuai dengan RPJMN Tahun 2015-2019 meliputi :

a. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan

wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber

daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara

kepulauan.

b. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis

berlandaskan Negara Hukum.

c. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebaga

negara maritim.

d. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan

sejahtera.

e. Mewujudkan Indonesia yang berdaya saing.

f. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju,

kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.

g. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sedangkan prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019

sebagaimana tertuang dalam 9 Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita)

pada RPJMN Tahun 2015-2019 meliputi :

a. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.

b. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan

terpercaya.

c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah

dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

d. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan

penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

e. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing menggerakan sektor-

sektor strategis ekonomi domestik.

RENCANA KERJA (RENJA) DLH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 35

f. Melakukan revolusi karakter bangsa.

g. Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Tema pembangunan nasional tahun 2018 yakni memantapkan ekonomi

domestik yang kuat bagi peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat

serta penguatan daya tahan ekonomi nasional untuk meningkatkan

kesejahteraan rakyat. Adapun prioritas pembangunan nasional tahun 2018

yaitu :

a. Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui mekanisme ekonomi (pro-

growth dan pro-job).

b. Program-program pro rakyat (pro-poor dan pro-job).

c. Program-program mendukung pembangunan berkelanjutan (pro-

environment).

d. Pembangunan SDM.

e. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan pembangunan.

Sebagai implementasi dari Visi, Misi dan Prioritas Pembangunan

Nasional khususnya dibidang Lingkungan Hidup, dalam rangka menjaga

kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan,

ketahanan air dan kesehatan masyarakat telah disusun dan ditetapkan Indeks

Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Nasional tahun 2015 – 2019 sebesar 66,5

% – 68,5 % dan telah dituangkan di dalam RPJMN. Penyusunan IKLH

didasarkan pada Indeks Kualitas Pencemaran Udara (30 %), Indeks Kualitas

Pencemaran Air (30 %) dan Indeks Kualitas Tutupan Vegetasi (40 %).

Guna mendukung pencapaian IKLH Nasional Tahun 2015 – 2019 yang

telah ditetapkan sebesar 66,5 % - 68,5 % diharapkan seluruh Provinsi dan

Kabupaten/Kota di Indonesia dapat menyusun IKLH untuk daerahnya masing-

masing dengan mengacu pada target IKLH Nasional sebagai dukungan dalam

pencapaian target IKLH Nasional Tahun 2015 – 2019.

Disamping itu secara nasional juga telah disusun Kajian Lingkungan

Hidup Strategis (KLHS) sebagai rangkaian penyusunan RPJMN. Salah satu

kebijakan nasional Kementerian LHK adalah bahwa setiap Provinsi dan

Kabupaten/Kota untuk dapat menyusun IKLH dan KLHS sebagai dasar dalam

penyusunan RPJMD khususnya bagi daerah-daerah yang RPJMD-nya akan

segera berakhir.

RENCANA KERJA (RENJA) DLH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 36

Berkenaan dengan hal tersebut untuk Kabupaten Cilacap direncanakan

penyusunan IKLH dan KLHS Kabupaten Cilacap akan dilaksanakan pada

Tahun 2018 dan telah dimasukan dalam usulan kegiatan tahun 2018.

DLH Kabupaten Cilacap sebagai lembaga teknis yang bertugas

membantu Bupati Cilacap dalam hal merumuskan kebijakan teknis di bidang

lingkungan hidup harus dapat merumuskan kebijakan teknis bidang

lingkungan hidup daerah Kabupaten Cilacap agar dapat berjalan secara

sinergis dengan kebijakan nasional.

Ada beberapa faktor kekuatan dan penghambat yang sangat

mempengaruhi kinerja dalam mensinergikan kebijakan teknis pengelolaan

lingkungan hidup Kabupaten Cilacap dengan kebijakan nasional.

Faktor-faktor kekuatan, antara lain :

a. Dukungan dan komitmen dari stakeholder terkait baik pemerintah,

masyarakat, LSM, perguruan tinggi, serta dunia usaha.

b. Dukungan dan arahan yang jelas tentang kebijakan pemerintah pusat di

daerah.

c. Adanya komitmen untuk bersama-sama membangun Kabupaten Cilacap

dari masing-masing komponen pembangunan.

Sedangkan faktor-faktor penghambat, antara lain :

a. Terbatasnya kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan

dibandingkan dengan beragamnya jenis dan jumlah usaha/kegiatan yang

membuang limbah ke lingkungan sehingga melampaui kemampuan

alamiahnya.

b. Tidak seimbangnya antara ketersediaan SDA dengan jumlah,

pertumbuhan dan kebutuhan penduduk yang terus meningkat.

c. Terbatasnya luasan RTH di daerah perkotaan yang dapat digunakan

untuk mempertahankan berlangsungnya proses alamiah dan menjaga

keseimbangan lingkungan hidup.

d. Tingginya tingkat ancaman daerah rawan bencana terhadap kondisi

sarana dan prasarana, ketentraman, dan kenyamanan kehidupan

masyarakat.

e. Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat maupun aparat

terhadap peraturan perundang-undangan serta belum optimalnya

penegakan hukum di bidang lingkungan hidup.

RENCANA KERJA (RENJA) DLH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 37

f. Tingginya tingkat pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan/usaha

UMKM, menengah, besar, pertanian, domestik, rumah sakit, hotel,

transportasi, maupun kegiatan lainnya yang mengakibatkan penurunan

kualitas lingkungan.

g. Rendahnya kualitas aparatur dan masyarakat dalam pengelolaan sumber

daya alam dan lingkungan hidup.

h. Tingginya tingkat kerusakan lingkungan karena adanya kerusakan tanah

untuk produksi biomassa, telah menurunkan daya dukung lingkungan.

i. Belum optimalnya koordinasi antar sektor dalam rangka pengelolaan

sumber daya alam dan lingkungan hidup.

j. Terbatasnya data dan informasi tentang sumber daya alam dan

lingkungan hidup.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DLH

Rencana Kerja DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2018 tidak lepas dari

pencapaian Visi BLH Kabupaten Cilacap sebagaimana ditetapkan dalam

Renstra BLH Kabupaten Cilacap Tahun 2012 – 2017 yakni : “Mewujudkan

Keserasian dan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup”. Untuk mewujudkan

visi tersebut telah dirumuskan enam misi sebagai berikut :

a. Mengembangkan SDM yang profesional.

b. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya daerah sesuai daya dukung

dan daya tampungnya.

c. Mengembangkan proses pembangunan melalui pendekatan teknis,

ekonomis, dan lingkungan.

d. Menumbuhkembangkan peran dan kemampuan sumber daya manusia

dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

e. Menegakkan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup

dalam rangka meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

f. Mengembangkan Sistem Informasi Lingkungan (SIL) sebagai media

informasi.

Dalam rangka mewujudkan misi tersebut, Tujuan BLH Kabupaten

Cilacap dirumuskan sebagai berikut :

a. Meningkatnya kualitas SDM di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan

administrasi yang profesional. (Pelayanan dapat berjalan dengan baik dan

lancar karena wawasan SDM bertambah, sehingga kinerja BLH dapat

semakin meningkat).

RENCANA KERJA (RENJA) DLH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 38

b. Meningkatnya peran serta lingkungan hidup dan pengelolaan

persampahan. (Memberdayakan masyarakat dan stakeholder terkait

dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan

sehingga pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akan terkendali).

c. Meningkatnya koordinasi perencanaan pembangunan di bidang

lingkungan hidup. (Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan

antar sektor akan mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang

berwawasan lingkungan).

d. Meningkatnya pengelolaan SDA dan lingkungan hidup sesuai daya

dukung dan daya tampungnya. (Mengendalikan pencemaran dan

kerusakan lingkungan serta meningkatkan pengelolaan sumber daya

alam dan lingkungan hidup agar daya dukung dan daya tampung

lingkungan tidak menurun).

e. Meningkatnya penataan dan penegakan hukum lingkungan.

(Mengoptimalkan pemahaman aparatur dan dunia usaha terhadap

peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan sehingga kualitas

lingkungan hidup tetap terjaga).

f. Menyediakan data untuk pengendalian perencanaan dan perusakan

lingkungan. (Mengoptimalkan data yang tersedia untuk meningkatkan

kualitas lingkungan hidup).

Untuk mencapai visi dan misi serta tujuan di atas, maka Sasaran

Renja DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

a. Terlaksananya pelayanan dengan baik dan lancar karena wawasan SDM

bertambah.

b. Tersedianya sarana dan prasarana pemilahan sampah di wilayah eks

Kotatip Cilacap.

c. Terlaksananya pengawasan pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup di

Kabupaten Cilacap.

d. Terkendalinya pencermaran sungai yang bersumber dari kegiatan/usaha

yang menghasilkan air limbah.

e. Terpantaunya kualitas udara baik ambien maupun emisi di Kabupaten

Cilacap.

f. Tersusunnya dokumen mutu laboratorium lingkungan.

g. Terlaksananya pengembangan kegiatan lingkungan di sekolah yang

berbasis partisipatif dengan memanfaatkan sarana pendukung sekolah

yang ramah lingkungan.

RENCANA KERJA (RENJA) DLH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 39

h. Tersusunnya Status Lingkungan Hidup Daerah.

i. Meningkatnya pemahaman, kesadaran dan kepedulian, serta peran

serta masyarakat / dunia usaha dalam pelestarian lingkungan hidup.

j. Terlaksananya penilaian dokumen lingkungan dan fasilitasi CSR

Kabupaten Cilacap.

k. Terciptanya koordinasi antar bidang yang semakin solid sehingga

meningkatkan kinerja DLH.

l. Meningkatnya kualitas SDM melalui diklat teknis fungsional dan sarana

komunikasi yang lain.

m. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan di DLH.

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja di DLH kabupaten

Cilacap Tahun 2018 sebagaimana diuraikan di atas maka diperlukan rumusan

program/kegiatan. Dalam merumuskan program/kegiatan Renja DLH

Kabupaten Cilacap Tahun 2018 terdapat beberapa pertimbangan yang

menjadi dasar dalam penyusunannya antara lain :

a. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan

kebijakan pengelola lingkungan hidup.

b. Keserasian dan keterpaduan pembangunan lingkungan hidup.

c. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan

pembangunan ekonomi, sosial budaya dan pemerintah serta infrastruktur

ekonomi dalam kerangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan

dalam RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2012 – 2017.

d. Adanya sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai

pelatihan program / kegiatan.

Secara garis besar program / kegiatan Renja DLH Kabupaten Cilacap

Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

a. Program / kegiatan pada Renja DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2018

merupakan program / kegiatan dalam kerangka perumusan kebijakan

teknis bidang lingkungan hidup, pemberian dukungan atas

penyelenggaraan pemerintah di bidang lingkungan hidup, serta koordinasi

pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan

hidup.

b. Jumlah program yang dilaksanakan pada tahun 2018 adalah sebanyak 10

program dengan 70 kegiatan.

RENCANA KERJA (RENJA) DLH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 40

c. Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program/

kegiatan Renja DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2018 merupakan capaian

akhir target Renstra Tahun 2012-2017. Dana/pagu indikatif

program/kegiatan Renja DLH Kabupaten Cilacap secara total sebesar Rp.

34.904.430.000,-, terdiri dari Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Lingkungan Hidup Rp. 34.889.430.000,- dan Urusan Pemerintahan

Fungsi Penunjang Perencanaan Rp. 15.000.000,-. Dari total Belanja

Langsung tersebut terdiri dari anggaran yang bersumber dari APBD

Kabupaten Cilacap sebesar Rp. 17.824.430.000,-, Dana Alokasi Khusus

(DAK) sebesar Rp. 8.080.000.000,-, dan Bantuan Keuangan (Bankeu)

Provinsi sebesar Rp. 9.000.000.000,-.

Program dan Kegiatan Renja DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2018

yang disertai dengan indikator kegiatan serta sumber pendanaan secara rinci

dapat dilihat pada Tabel III.1.

RENCANA KERJA (RENJA) DLH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 41

Sumberdana Jumlah Pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN

DASAR

34.889.430.000,00 18.910.000.000,00

2.05.01 LINGKUNGAN HIDUP 34.889.430.000,00 18.910.000.000,00

2.05.01 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.846.000.000,00 1.850.000.000,00

2.05.01 .01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

-Terbayarnya tagihan listrik, telpon, air

dan bahan bacaan

(Kab. Cilacap) - -12 bulan, 5 upt APBD Kabupaten 265.000.000,00 Sekretariat,

alokasi tagihan

listrik, internet,

air dan telephon

21.500.000,-

alokasi tagihan

koran 600.000,-

per bulan

-12 bulan, 5 upt 280.000.000,00

2.05.01 .01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan -Terbayarnya honor pejabat/petugas

pengelola keuangan

(Kab. Cilacap) - -12 bulan, 5 UPT APBD Kabupaten 466.000.000,00 Sekretariat, honor

pengelola

keuangan seluruh

DLH, honorarium

pegawai k3 eks

BLH 12 orang

-12 bulan, 5 UPT 480.000.000,00

2.05.01 .01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja

-Tersedianya jasa perbaikan peralatan

kerja

(Kab. Cilacap) - -12 bulan, 5 UPT APBD Kabupaten 60.000.000,00 Sekretariat -12 bulan, 5 UPT 65.000.000,00

2.05.01 .01.010 Penyediaan alat tulis kantor -Tersedianya ATK (Kab. Cilacap) - -12 bulan, 5 UPT APBD Kabupaten 90.000.000,00 Sekretariat -12 bulan, 5 UPT 95.000.000,00

2.05.01 .01.011 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

-Tersedianya barang cetakan dan

penggandaan

(Kab. Cilacap) - -12 bulan, 5 UPT APBD Kabupaten 55.000.000,00 Sekretariat. Cetak

ganda termasuk

cetak karcis

retribusi

persampahan

300.000 lembar

-12 bulan, 5 UPT 60.000.000,00

2.05.01 .01.013 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

-Tersedianya alat listrik, alat pembersih

kantor, tabung gas dan bahan habis pakai

lainnya

(Kab. Cilacap) - -12 bulan, 5 UPT APBD Kabupaten 70.000.000,00 Sekretariat - 12 bulan, 5 UPT 75.000.000,00

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Urusan, Program dan Kegiatan

Tabel III RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CILACAP

Nama Organisasi : 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup

KodeBidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program dan Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

Lokasi Kegiatan

Rencana Kerja DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2017 42

Sumberdana Jumlah Pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KodeBidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program dan Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

Lokasi Kegiatan

2.05.01 .01.017 Penyediaan makanan dan minuman -Tersedianya makanan dan minuman (Kab. Cilacap) - -12 bulan, 5 UPT,

127 karyawan

APBD Kabupaten 110.000.000,00 Sekretariat -12 bulan, 5 UPT, 127

karyawan

115.000.000,00

2.05.01 .01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah

-Terlaksananya rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

(Kab. Cilacap) - -12 bulan APBD Kabupaten 650.000.000,00 Sekretariat -12 bulan 520.000.000,00

2.05.01 .01.019 Operasional Laboratorium -Terpenuhinya operasional laboratorium

lingkungan

(Kab. Cilacap) - -12 bulan APBD Kabupaten 80.000.000,00 UPT Laboratorium -12 bulan 160.000.000,00

2.05.01 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

4.174.000.000,00 4.660.000.000,00

2.05.01 .02.007 Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

-Tersedianya Filling cabinet-Tersedianya

kursi rapat-Tersedianya lemari kaca-

Tersedianya tabung pemadam kebakaran

(Kab. Cilacap) - -8 buah-30 buah-4

buah-6 buah

APBD Kabupaten 54.000.000,00 Sekretariat 1 paket 80.000.000,00

2.05.01 .02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor -Tersedianya Printer A3-Tersedianya

personal computer (PC)-Tersedianya

Laptop-Tersedianya mesin penghancur

kertas-Tersedianya Printer A4

(Kab. Cilacap) - -1 buah-2 buah-3

buah-1 buah-3

buah

APBD Kabupaten 70.000.000,00 Sekretariat 1 paket 80.000.000,00

2.05.01 .02.022 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung

kantor

-Terpeliharanya gedung kantor (Kab. Cilacap) - -12 bulan APBD Kabupaten 100.000.000,00 Sekretariat -12 bulan 100.000.000,00

2.05.01 .02.024 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan

dinas/ operasional

-Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

(Kab. Cilacap) - -12 bulan, 32

truck sampah, 3

buldozer, 3

excavator, 1

loader, 7 mobil, 3

motor, 1

kendaraan roda

tiga

APBD Kabupaten 3.750.000.000,00 Sekretariat 1 paket 4.400.000.000,00

2.05.01 .02.046 Pembangunan Garasi Kantor DLH -Terbangunnya atap garasi kendaraan

dinas/operasional

(Kab. Cilacap) - -7 m x 25 m (175

m2)

APBD Kabupaten 200.000.000,00 Sekretariat 0,00

2.05.01 03 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

84.650.000,00 100.000.000,00

2.05.01 .03.005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentu

-Tersedianya pakaian kerja lapangan untuk

petugas kebersihan-Tersedianya pakaian

batik untuk karyawan DLH

(Kab. Cilacap) - -205 orang-97

karyawan

APBD Kabupaten 84.650.000,00 Sekretariat -97 karyawan-205

orang

100.000.000,00

Rencana Kerja DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2017 43

Sumberdana Jumlah Pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KodeBidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program dan Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

Lokasi Kegiatan

2.05.01 05 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

25.000.000,00 60.000.000,00

2.05.01 .05.001 Pendidikan dan pelatihan formal -Terkirimnya pegawai mengikuti

pendidikan dan pelatihan formal

(Kab. Cilacap) - -6 pegawai APBD Kabupaten 25.000.000,00 Sekretariat -15 pegawai 60.000.000,00

2.05.01 15 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

12.129.280.000,00 7.385.000.000,00

2.05.01 .15.011 Peningkatan peran serta masyarakat

dalam pengelolaan persampahan

-Terlaksananya pelatihan pengelolaan

sampah -Terlaksananya pembinaan bank

sampah

(Kab. Cilacap) - -4 kali x 25 orang

-2 kali x 35 orang

APBD Kabupaten 75.000.000,00 Bidang 2 -3 kali x 50 orang-40

unit-3 kali x 50 orang

x 2 hari

200.000.000,00

2.05.01 .15.049 Penyediaan Jasa Kebersihan dan

Pengelolaan Sampah

-Terbayarnya upah petugas kebersihan/K3-

Terbayarnya upah harkon -Terbayarnya

uang lembur hari besar / hari tertentu

(Kab. Cilacap) - -188 orang, 12

bulan-5 orang, 12

bulan-8 hari x 120

orang

APBD Kabupaten 3.265.000.000,00 Sekretariat -5 orang, 13 bulan-8

hari x 120 orang-188

orang, 13 bulan

3.700.000.000,00

2.05.01 .15.050 Pengadaan Container Sampah -Tersedianya Container Sampah (Kab. Cilacap) - -8 buah APBD Kabupaten 200.000.000,00 Bidang 2 -8 buah 200.000.000,00

2.05.01 .15.050 Pengadaan Container Sampah (DAK) -Tersedianya Container Sampah Kab. Cilacap 20 buah DAK 500.000.000,00 - 0,00

2.05.01 .15.051 Pembinaan Petugas K3 dan Bantuan

Bahan Makanan Petugas K3

-Terlaksananya pembinaan petugas

kebersihan/K3-Bantuan bahan makanan

bagi petugas kebersihan/K3

(Kab. Cilacap) - -2 kali x 205 orang-

2 kali x 205 orang

APBD Kabupaten 243.000.000,00 Sekretariat -2 kali x 205 orang-2

kali x 205 orang

260.000.000,00

2.05.01 .15.052 Pengadaan Alat-Alat Kerja

Persampahan

-Tersedianya alat-alat kerja persampahan (Kab. Cilacap) - -10 jenis alat;

3600 buah; 12

bulan

APBD Kabupaten 110.000.000,00 Sekretariat -10 jenis alat; 3600

buah; 12 bulan

120.000.000,00

2.05.01 .15.053 Pemeliharaan TPS di Kota Cilacap -Terpeliharanya TPS di Kota Cilacap (Kab. Cilacap) - -5 buah TPS APBD Kabupaten 190.000.000,00 Bidang 2 -5 buah TPS 210.000.000,00

2.05.01 .15.054 Pemeliharaan Container Sampah -Terpeliharanya container sampah (Kab. Cilacap) - -30 buah APBD Kabupaten 200.000.000,00 Bidang 2 -30 buah 210.000.000,00

2.05.01 .15.055 Peningkatan Sarpras TPA Tritihlor

Kecamatan Jeruklegi

-Terpeliharanya saluran drainase TPA (Jeruklegi) Tritih

Lor

-130 meter APBD Kabupaten 200.000.000,00 Bidang 2, area

pelayanan TPA

Tritih Lor : kota

Cilacap, Kec.

Jeruklegi dan

Kesugihan

130 meter 210.000.000,00

2.05.01 .15.056 Peningkatan Sarpras TPA Malabar -Terbangunnya jalan kerja TPA (rigid

beton)

(Wanareja)

Malabar

100 meter APBD Kabupaten 190.000.000,00 Bidang 2, area

pelayanan TPA

Malabar : eks

distrik Majenang

100 meter 200.000.000,00

Rencana Kerja DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2017 44

Sumberdana Jumlah Pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KodeBidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program dan Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

Lokasi Kegiatan

2.05.01 .15.057 Peningkatan Sarpras TPA Kunci -Terbangunnya talud-Terpasangnya

jaringan listrik

(Sidareja) Kunci -80 m2 -1 paket APBD Kabupaten 200.000.000,00 Bidang 2, area

pelayanan TPA

Kunci : eks distrik

Sidareja

-1 paket-100 m2 220.000.000,00

2.05.01 .15.058 Peningkatan Sarpras TPA Kepudang -Terbangunnya jalan kerja (rigid beton) (Binangun)

Kepudang

-panjang 110 m,

lebar 3,2 m

APBD Kabupaten 200.000.000,00 Bidang 2, area

pelayanan TPA

Kepudang : eks

distrik Kroya

-90 m2 220.000.000,00

2.05.01 .15.059 Pengadaan Tempat Sampah -Tersedianya tempat sampah pemilahan (Kab. Cilacap) - -49 set/unit APBD Kabupaten 200.000.000,00 Bidang 2 -52 set/unit 220.000.000,00

2.05.01 .15.060 Controlled Landfill TPA -Terlaksananya pengurugan TPA dengan

tanah urug sebanyak 2 kali -

Penanaman pohon ayoman di lingkungan

TPA

Kec. Jeruklegi -3000 m3

-340 batang

APBD Kabupaten 275.000.000,00 Bidang 3 -3000 m3

-340 batang

300.000.000,00

2.05.01 .15.061 Pengadaan Gerobak Sampah -Tersedianya Gerobak Sampah Kabupaten Cilacap -73 unit APBD Kabupaten 200.000.000,00 Bidang 2 -70 unit 210.000.000,00

2.05.01 .15.062 Pembangunan TPS di Kecamatan

Cilacap Selatan

-Terbangunnya TPS di Kecamatan Cilacap

Selatan

(Cilacap Selatan) -225 m2

bangunan TPS

APBD Kabupaten 150.000.000,00 Bidang 2 0 0,00

2.05.01 .15.063 Penyusunan Perda Pengelolaan Sampah Tersusunnya Perda Pengelolaan Sampah Kab. Cilacap 1 Perda APBD Kabupaten 31.280.000,00 Bidang 2 0,00

2.05.01 .15.068 Pembangunan TPS Sub Inti 2 -Terlaksananya Pengembangan TPS Sub

Inti 2

(Cilacap Selatan) - -100 m2 APBD Kabupaten 140.000.000,00 Bidang 2 0 0,00

2.05.01 .15.069 Pengembangan TPS Kemiren -Terlaksananya Pengembangan TPS

Kemiren

(Cilacap Selatan) - -150 m2 APBD Kabupaten 100.000.000,00 Bidang 2 -150 m2 165.000.000,00

2.05.01 .15.070 Pembangunan TPS Jl. Pahlawan

Kecamatan Majenang

-Terbangunnya TPS Jl. Pahlawan

Kecamatan Majenang

(Majenang)

Jenang

-100 m2 APBD Kabupaten 150.000.000,00 Bidang 2 -100 m2 170.000.000,00

2.05.01 .15.071 Pembangunan Garasi Alat Berat TPA

Sidareja

-Terbangunnya Garasi Alat Berat UPT

Sidareja

(Sidareja) - -70 m2 APBD Kabupaten 100.000.000,00 Bidang 2 -70 m2 150.000.000,00

2.05.01 .15.072 Pembangunan Garasi Alat Berat TPA

Kepudang

-Terbangunnya garasi alat berat (Binangun)

Kepudang

-90 m2 APBD Kabupaten 100.000.000,00 Bidang 2 -90 m2 220.000.000,00

2.05.01 .15.073 Peningkatan kinerja pengelolaan

sampah

-Terlaksananya pelatihan pengendalian

vektor (lalat)-Terlaksananya pemilahan

dan pengolahan sampah-Terkendalinya

vektor lalat di TPA Sampah-Meningkatnya

kesadaran masyarakat dalam pengelolaan

sampah

(Kab. Cilacap) - -20 orang-8

ton/hari-4 TPA, 4

kali-4 kecamatan,

40 orang

APBD Kabupaten 0,00 Bidang 2 -4 TPA, 4 kali-8

ton/hari-20 orang-8

ton/hari

170.000.000,00

2.05.01 .15.074 Pengadaan Armroll truck Tersedianya Armroll truck Kab. Cilacap 5 buah DAK 2.250.000.000,00 - 0,00

Rencana Kerja DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2017 45

Sumberdana Jumlah Pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KodeBidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program dan Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

Lokasi Kegiatan

2.05.01 .15.075 Pembangunan infrastruktur pendukung

teknologi pengolahan persampahan

Terbangunnya infrastruktur pendukung

teknologi pengolahan persampahan

Kab. Cilacap 1 paket APBD Kabupaten 600.000.000,00 - 0,00

2.05.01 .15.076 Pembangunan konstruksi tempat

pengolahan sampah terpadu RDF

Terbangunnya konstruksi tempat

pengolahan sampah terpadu RDF

Kab. Cilacap 1 paket Ban Provinsi

(Bankeu)

9.000.000.000,00 - 0,00

2.05.01 .15.077 Operasional, pemeliharaan dan

perawatan penyelenggaraan kegiatan

pengolahan sampah terpadu RDF

Terpenuhinya Operasional, pemeliharaan

dan perawatan penyelenggaraan kegiatan

pengolahan sampah terpadu RDF

(Jeruklegi) Tritih

Lor

6 bulan APBD Kabupaten 1.510.000.000,00 Bidang2, terkait

RDF

- 0,00

2.05.01 .15.078 Studi Kelayakan Kerjasama

Penyelenggaraan Tempat Pengolahan

Sampah Terpadu RDF

Terlaksananya Studi Kelayakan Kerjasama

Penyelenggaraan Tempat Pengolahan

Sampah Terpadu RDF

Kab. Cilacap 1 paket APBD Kabupaten 50.000.000,00 - 0,00

2.05.01 .15.079 Pengelolaan Lingkungan Kegiatan

Penyelenggaraan Tempat Pengolahan

Sampah Terpadu RDF

Terlaksananya Pengelolaan Lingkungan

Kegiatan Penyelenggaraan Tempat

Pengolahan Sampah Terpadu RDF

Kab. Cilacap 1 paket APBD Kabupaten 63.000.000,00 - 0,00

2.05.01 .15.080 Pembangunan Tempat Sampah

Pemilahan

Terbangunnya Tempat Sampah Pemilahan Kab. Cilacap 1 paket APBD Kabupaten 137.000.000,00 - 0,00

2.05.01 .15.081 Pengadaan Kendaraan Pengangkut

Sampah - Dump Truck

Tersedianya Kendaraan Pengangkut

Sampah - Dump Truck

Kab. Cilacap 8 unit DAK 3.600.000.000,00 - 0,00

2.05.01 .15.082 Pengadaan Kendaraan Pengangkut

Sampah - Kendaraan Bak Roda 3

Tersedianya Kendaraan Pengangkut

Sampah - Kendaraan Bak Roda 3

Kab. Cilacap 8 unit DAK 280.000.000,00 - 0,00

2.05.01 16 Program Pengendalian Pencemaran

dan perusakan lingkungan Hidup

2.669.500.000,00 1.855.000.000,00

2.05.01 .16.001 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/

Adipura

- Koordinasi dan pembinaan Adipura; '-

Sosialisasi Program Adipura; '-

Kampanye pengelolaan Lingkungan Hidup

melalui a. Radio, b. Leaflet, c. Papan

Himbauan

(Kab. Cilacap) - - 2 kali;

'- 5 kali;

'- a. 2 paket

siaran, b. 500

lembar, c. 6 buah

APBD Kabupaten 150.000.000,00 Bidang 3 - 2 kali;

'- 5 kali;

'- a. 2 paket siaran, b.

500 lembar, c. 6 buah

200.000.000,00

2.05.01 .16.003 Pemantauan Kualitas Lingkungan -Tersusunnya status kualitas air sungai di

Sub DAS Serayu-Tersusunnya status

kualitas air sungai di Sub DAS Cikawung-

Tersusunnya status kualitas air sungai di

Sub DAS Cibeureum

(Kab. Cilacap) - 5 kali, 8 titik

pantau (40

sampel)5 kali, 8

titik pantau (40

sampel)5 kali, 8

titik pantau (40

sampel)

APBD Kabupaten 50.000.000,00 Bidang 3,

pelaksanaan UU

23/2014 untuk

pengendalian

kerusakan/pence

maran lingkungan

-5 kali, 8 titik pantau

(40 sampel)5 kali, 8

titik pantau (40

sampel)5 kali, 8 titik

pantau (40 sampel)

300.000.000,00

Rencana Kerja DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2017 46

Sumberdana Jumlah Pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KodeBidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program dan Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

Lokasi Kegiatan

2.05.01 .16.006 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 -Terlaksananya pembinaan pengelolaan B3

dan limbah b3 bagi usaha/kegiatan yang

belum berizin

(Kab. Cilacap) - -100 usaha

dan/atau kegiatan

APBD Kabupaten 55.000.000,00 Bidang 2 -100 usaha dan/atau

kegiatan

110.000.000,00

2.05.01 .16.009 Peningkatan peringkat kinerja

perusahaan (proper)

Terlaksananya penilaian usaha/kegiatan yg

menjadi obyek penilaian peringkat kinerja

kabupatenPembinaan bagi usaha/kegiatan

yg menjadi obyek penilaian peringkat

kinerja kabupaten, provinsi, dan nasional

(Kab. Cilacap) - -25 usaha

dan/atau kegiatan-

25 usaha

dan/atau kegiatan

APBD Kabupaten 40.000.000,00 Bidang 1 -25 usaha dan/atau

kegiatan-25 usaha

dan/atau kegiatan

125.000.000,00

2.05.01 .16.035 Peningkatan Peran Serta Warga Sekolah

Dalam Program Adiwiyata

-Terlaksananya pembinaan adiwiyata -

Terlaksananya pembinaan saka kalpataru

(Kab. Cilacap) - -45 peserta, 7 kali

-40 peserta, 4 kali

APBD Kabupaten 150.000.000,00 Bidang 2 -45 peserta, 3 kali-10

unit-45 peserta, 4 kali

210.000.000,00

2.05.01 .16.036 Koordinasi Penyusunan Dokumen

Lingkungan dan Asistensi Teknis

-Terlaksananya koordinasi penyusunan

dokumen lingkungan dan asistensi teknis

serta verifikasi SPPL

(Kab. Cilacap) - -12 bulan, 2

kegiatan, 61 usaha

dan/atau kegiatan

APBD Kabupaten 75.000.000,00 Bidang 1 -12 bulan, 2 kegiatan,

61 usaha dan/atau

kegiatan

110.000.000,00

2.05.01 .16.037 Pembinaan Teknis Lingkungan Hidup

Bagi Perusahaan di Luar Proper

-Terlaksananya Pembinaan Hasil

Pengawasan terhadap usaha/kegiatan

yang telah memiliki dokumen

lingkungan/izin lingkungan/izin PPLH

(Kab. Cilacap) - -25 usaha

dan/atau kegiatan

APBD Kabupaten 40.000.000,00 Bidang 1 -25 usaha dan/atau

kegiatan

80.000.000,00

2.05.01 .16.039 Pengadaan Peralatan Laboratorium

Lingkungan

-Tersedianya penyaring lapangan-

Tersedianya alat pembuat aquadest-

Tersedianya lemari penyimpanan bahan

kimia-Tersedianya refrigator sampel-

Tersedianya glassware-Tersedianya

dehumadifier

(Cilacap Selatan)

Sidakaya

-2 buah-1 buah-1

buah-1 buah-1 set-

7 buah

APBD Kabupaten 400.000.000,00 UPT Laboratorium -1 buah-1 set-1 buah-

1 buah

300.000.000,00

2.05.01 .16.043 Pengawasan Pelaksanaan Dokumen

Lingkungan

-Terlaksananya pengawasan dan penaatan

pelaksanaan dokumen lingkungan / izin

lingkungan / izin PPLH

(Kab. Cilacap) - -25 usaha

dan/atau kegiatan

APBD Kabupaten 35.000.000,00 Bidang 1 -25 usaha dan/atau

kegiatan

110.000.000,00

2.05.01 .16.046 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan

Pengelolaan Air Limbah

-Terlaksananya pengawasan pengelolaan

dan pembuangan air limbah-

Terlaksananya pembinaan pengelolaan

dan pembuangan air limbah

(Kab. Cilacap) - -25 usaha

dan/atau kegiatan-

1 kali, 50 orang

(sektor kesehatan

dan hotel)

APBD Kabupaten 36.500.000,00 Bidang 3 -1 kali, 50 orang

(sektor kesehatan dan

hotel)-25 usaha

dan/atau kegiatan

110.000.000,00

2.05.01 .16.047 Pembinaan Petugas Pengawas

Lingkungan Hidup Daerah

-Terbinanya Petugas Pengawas Lingkungan

Hidup Daerah

(Kab. Cilacap) - -20 orang APBD Kabupaten 34.000.000,00 Bidang 1 -20 orang 80.000.000,00

Rencana Kerja DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2017 47

Sumberdana Jumlah Pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KodeBidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program dan Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

Lokasi Kegiatan

2.05.01 .16.048 Peningkatan Kapasitas laboratorium

Penguji Menjadi Laboratorium

Lingkungan

Meningkatnya Kapasitas laboratorium

Penguji Menjadi Laboratorium Lingkungan

Kab. Cilacap 1 paket APBD Kabupaten 154.000.000,00 - 0,00

2.05.01 .16.049 Pengadaan Peralatan Laboratorium

Lingkungan untuk Pemantauan Air

Tersedianya Peralatan Laboratorium

Lingkungan untuk Pemantauan Air

Kab. Cilacap 1 paket DAK 1.450.000.000,00 - 0,00

2.05.01 17 Program Perlindungan dan Konservasi

Sumber Daya Alam

488.000.000,00 1.160.000.000,00

2.05.01 .17.001 Konservasi Sumber Daya Air dan

Pengendalian Kerusakan Sumber-

Sumber Air

-Terpeliharanya sumber daya alam dan air

tanah melalui pembangunan sumur

resapan dan lubang biopori di Sekolah

Adiwiyata-Terpeliharanya sumber daya

alam dan air tanah melalui pembangunan

sumur resapan dan lubang biopori di

Kecamatan Kesugihan

(Kab. Cilacap) - -6 sekolah

adiwiyata x (1 bh

sumur resapan

dan 10 lubang

biopori)-4 bh

sumur resapan, 40

lubang biopori

APBD Kabupaten 58.000.000,00 Bidang 3 -4 bh sumur resapan,

40 lubang biopori-6

sekolah adiwiyata x (1

bh sumur resapan dan

10 lubang biopori)

220.000.000,00

2.05.01 .17.005 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim -Terlaksananya pembinaan program

kampung iklim-Terlaksananya bantuan

sarana dan prasarana adaptasi dan

mitigasi perubahan iklim-Terlaksananya

inventarisasi dan penyusunan profil emisi

gas rumah kaca

(Kab. Cilacap) - -4 kali x 50 orang-

30 unit tempat

sampah

pemilahan, untuk

2 desa. -2000 bibit

pohon tahunan-1

dokumen

APBD Kabupaten 80.000.000,00 Bidang 3 -30 unit tempat

sampah pemilahan,

untuk 2 desa. -2000

bibit pohon tahunan-

1 dokumen-4 kali x 50

orang

200.000.000,00

2.05.01 .17.014 Peningkatan peran serta masyarakat

dalam perlindungan dan konservasi SDA

-Terlaksananya sosialisasi Kalpataru-

Terlaksananya seleksi calon penerima

penghargaan Kalpataru-Terlaksananya

bimtek penyusunan peraturan desa

(Perdes) bidang lingkungan

(Kab. Cilacap) - - 1 x 50 orang

-1 kegiatan -

3 x 40 orang

APBD Kabupaten 50.000.000,00 Bidang 2 -1 kegiatan-2 x 35

orang-750 bibit-2 x 50

orang

200.000.000,00

2.05.01 .17.017 Penetapan Status Kerusakan

Tanah/Lahan Untuk Produksi Biomassa

-Tersusunnya dokumen informasi status

kerusakan tanah dan atau lahan untuk

produksi biomassa di Kec. Dayeuhluhur,

Wanareja, Majenang, Cimanggu

(Kab. Cilacap) - -4 kecamatan, 1

dokumen

APBD Kabupaten 100.000.000,00 Bidang 3 -4 kecamatan, 1

dokumen

160.000.000,00

2.05.01 .17.018 Peningkatan Konservasi Lahan Kritis

pada Kawasan Lindung di Luar Kawasan

Hutan

-Tertanamnya pohon di lahan kritis pada

kawasan lindung di luar kawasan hutan; '-

Terlaksananya pelatihan konservasi lahan

kritis

(Karangpucung) - -2200 bibit;

'-2 kali

APBD Kabupaten 100.000.000,00 Bidang 3 -3500 bibit 160.000.000,00

Rencana Kerja DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2017 48

Sumberdana Jumlah Pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KodeBidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program dan Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

Lokasi Kegiatan

2.05.01 .17.022 Perlindungan dan pencadangan sumber

daya air

-Terlaksananya penanaman pohon

tahunan untuk pemeliharaan lingkungan

mata air, embung dan sungai serta

ketahanan pangan masyarakat

(Kab. Cilacap) - -1 paket APBD Kabupaten 100.000.000,00 Bidang 3 -1 paket 220.000.000,00

2.05.01 19 Program Peningkatan Kualitas dan

Akses Informasi Sumber Daya Alam

dan Lingkungan Hidup

893.000.000,00 1.060.000.000,00

2.05.01 .19.001 Peningkatan edukasi dan komunikasi

masyarakat di bidang lingkungan

-Terlaksananya Peringatan Hari

Lingkungan Hidup melalui kegiatan

Pembelajaran Lingkungan Hidup, serta

Lomba Menggambar dan Membuat Poster

(Kab. Cilacap) - -2 kegiatan, 1500

siswa/i

APBD Kabupaten 143.000.000,00 Bidang 1,

Pembelajaran

Lingkungan Hidup

: 200 siswa/i.

Lomba

menggambar dan

membuat poster

1300 siswa/i

-2 kegiatan, 1500

siswa/i

180.000.000,00

2.05.01 .19.002 Pengembangan data dan informasi

lingkungan

-Tersusunnya Buku Laporan Status

Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)

Kabupaten Cilacap Tahun 2018-

Tersusunnya Buku Data Status Lingkungan

Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Cilacap

Tahun 2018

(Kab. Cilacap) - -1 kegiatan, 1

dokumen-1

kegiatan, 1

dokumen

APBD Kabupaten 100.000.000,00 Bidang 1 -1 kegiatan, 1

dokumen-1 kegiatan,

1 dokumen

110.000.000,00

2.05.01 .19.007 Penyusunan KLHS Kabupaten Cilacap -Tersusunnya KLHS RTRW Kabupaten

Cilacap Tahun 2018

(Kab. Cilacap) - -1 dokumen APBD Kabupaten 250.000.000,00 Bidang 1, -1 dokumen 250.000.000,00

2.05.01 .19.008 Penyusunan IKLH Kabupaten Cilacap -Tersusunnya Indeks Kualitas Lingkungan

Hidup (IKLH) Kabupaten Cilacap tahun

2018

(Kab. Cilacap) - -1 dokumen APBD Kabupaten 100.000.000,00 Bidang 1 -1 dokumen 110.000.000,00

2.05.01 .19.009 Penyusunan RPPLH Kabupaten Cilacap -Tersusunnya RPPLH Kabupaten Cilacap

tahun 2018

(Kab. Cilacap) - -1 dokumen APBD Kabupaten 50.000.000,00 Bidang 1 -1 dokumen 110.000.000,00

2.05.01 .19.10 Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten

Cilacap

-Tersusunnya KLHS RPJMD Kabupaten

Cilacap

(Kab. Cilacap) - -1 dokumen APBD Kabupaten 250.000.000,00 Bidang 1 -1 dokumen 300.000.000,00

2.05.01 20 Program Peningkatan Pengendalian

Polusi

200.000.000,00 460.000.000,00

2.05.01 .20.003 Pengujian kadar polusi limbah padat

dan limbah cair

-Terlaksananya pengujian kadar polusi

limbah padat dan limbah cair di

Kabupaten Cilacap sebagai data

pendukung IKLH dan SLHD

(Kab. Cilacap) - -150 titik APBD Kabupaten 150.000.000,00 UPT Laboratorium -150 titik 300.000.000,00

Rencana Kerja DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2017 49

Sumberdana Jumlah Pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

KodeBidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program dan Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

Lokasi Kegiatan

2.05.01 .20.005 Penyuluhan dan pengendalian polusi

dan pencemaran

-Terlaksananya pembinaan pengelolaan air

limbah domestik

(Kab. Cilacap) - -3 kelurahan x 40

orang

APBD Kabupaten 50.000.000,00 Bidang 3, Kel.

Tritih kulon, Kel.

Tambakreja, Kel.

Karangtalun

-3 kelurahan x 40

orang

160.000.000,00

4 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI

PENUNJANG

15.000.000,00 20.000.000,00

2.05.01 PERENCANAAN 15.000.000,00 20.000.000,00

2.05.01 21 Program Perencanaan Pembangunan

Daerah

15.000.000,00 20.000.000,00

2.05.01 .21.029 Penyusunan Renja dan Renstra Tersusunnya Renja dan Renstra DLH Kab. Cilacap 2 dokumen APBD Kabupaten 15.000.000,00 Sekretariat 2 dokumen 20.000.000,00

17.824.430.000,00

8.080.000.000,00

9.000.000.000,00

34.904.430.000,00

Jumlah APBD

Jumlah Total

Jumlah DAK

Jumlah Bankeu Prov

Rencana Kerja DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2017 50

BAB IVP E N U T U P

Sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai institusi pengelola lingkungan

hidup daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap dalam melaksanakan

tugasnya selalu berupaya untuk tetap mempertimbangkan kemampuan sumber

daya yang ada dan berorientasi terhadap pemecahan masalah dengan

memperhatikan aspirasi dan dinamika yang berkembang di masyarakat.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap selain

sebagai acuan pelaksanaan kegiatan tahun 2018 berfungsi pula sebagai sarana

peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup. Rencana Kerja ini juga memberikan

umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan

penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Cilacap Tahun 2018 ini, diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi

segenap aparat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap dalam melaksanakan

tugas sebagai pengendali dampak lingkungan daerah dengan baik, sehingga

hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat.

Cilacap, Juni 2017

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUPKABUPATEN CILACAP

Drs. ADJAR MUGIONO , MMPembina Utama Muda

NIP. 19581123 198711 1 001

RENCANA KERJA (RENJA) DLH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 51