RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MALANG...
Transcript of RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MALANG...
LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN
MALANG
NOMOR: 188.4/ /35.07.050/2018
TENTANG
RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2018
RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2018
BAB I
PENDAHULUAN
Peraturan dan perundangan di era desentralisasi memperlihatkan
komitmen politik pemerintah untuk menata kembali sistem, prosedur dan
proses perencanaan hingga penganggaran daerah. Hal ini dilakukan
dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang
lebih baik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dijelaskan bahwa Rencana Kerja
Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang
dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan
Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada
umumnya. Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang
memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Proses penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Inspektorat
Daerah Kabupaten Malang dimulai setelah adanya surat Sekretaris
Daerah Kabupaten Malang tanggal 30 Januari 2017 Nomor:
050/912/35.07.202/2017 tentang Penyusunan Rancangan Renja
Perangkat Daerah Tahun 2018 dan surat himbauan ke II dari Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 20
Februari 2017, Nomor: 050/337/35.07.202/2017 perihal Penyusunan
Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan
1.1. Latar Belakang
2
Rancangan Awal RKA Tahun 2018, kemudian Inspektorat Daerah
Kabupaten Malang membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Inspektorat
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018, yang bertugas menyusun
Rancangan Rencana Kerja sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018. Setelah terbit Peraturan Daerah
Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 dan telah direviu
RPJMD Kabupaten Malang 2016-2021 dengan ditetapkannya Peraturan
Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu RPJMD Kabupaten
Malang Tahun 2016-2021 atas Penyesuaian Nomenklatur Program
Prioritas Perangkat Daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Malang
menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja yang meliputi program dan
kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan,
pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan
prakiraan maju. Dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja
maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data dan
informsi, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja
pelayanan perangkat daerah, serta perumusan rencana program,
kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif
selama 1 (satu) tahun termasuk lokasi kegiatan.
Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai fungsi penting dan
fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Renja Perangkat
Daerah adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di
pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi
perencanaan diperingkat yang lebih atas seperti Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Perangkat Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). RKPD digunakan sebagai
pedoman/acuan dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka RKPD merupakan pedoman
awal untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam rangka penyusunan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan.
Rancangan Akhir Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten
Malang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
serta Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Malang. RKPD itu
sendiri merupakan dokumen perencanaan teknis operasional untuk
kurun waktu satu tahun serta merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten
3
Malang. RKPD disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Perangkat
Daerah serta hasil Musrenbang kelurahan dan kecamatan. Rencana Kerja
Inspektorat Daerah Kabupaten Malang ini tidak memiliki keterkaitan
dengan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan Rencana Kerja Provinsi.
Keterkaitan Rencana Kerja dengan Dokumen RKPD dan Renstra dapat
dilihat pada bagan berikut:
Pedoman Dijabarkan
Diperhatikan
Pedoman Dijabarkan
Pedoman Diacu
Pedoman
Dalam rangka mendorong terwujudnya good governance kondisi idealnya
semua kegiatan organisasi pemerintah seharusnya terukur, dapat
memberikan arah yang jelas dan dapat dievaluasi, sehingga fungsi dan
peran pemerintah sebagai akselerator pembangunan menjadi nyata dan
dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Dasar Hukum yang digunakan dalam menyusun Rancangan Akhir
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Malang, sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;
1.2 Landasan Hukum
RPJP
Nasional
RPJP
Daerah
Renstra
Inspektorat
Daerah
Renstra
Inspektorat
Daerah
RPJM
Daerah
RKPD
Daerah
RKP RPJM
Nasional
4
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2016-2021;
5
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana
Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat
Daerah;
24. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/559/KEP/35.07.013/2016
tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Inspektorat
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.
Maksud disusunnya Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2018 adalah sebagai pedoman atau tolok ukur
keberhasilan pelaksanaan dokumen perencanaan Perangkat Daerah
periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2018 dan
berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
Sedangkan Tujuan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten
Malang adalah sebagai berikut:
1. Menjabarkan rencana kegiatan, program kerja serta anggaran
Inspektorat Daerah Kabupaten Malang selama tahun 2018 yang selaras
dengan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Malang periode
2016-2021;
2. Mensinkronkan dan mensignifikan Rancangan Akhir Rencana Kerja
(Renja) Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten Malang;
3. Menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke
dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.
1.3 Maksud dan Tujuan
6
Adapun Sistematika Rancangan Akhir Rencana Kerja Inspektorat Daerah
Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2016
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2016 dan
Capaian Rencana Strategis Inspektorat Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas & Fungsi Inspektorat
Daerah
2.4 Reviu terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
1.4 Sistematika Penyusunan
7
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2016
Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan
indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output) serta target
kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.
Tahun 2016 Inspektorat Daerah telah melaksanakan 6 program dan
22 kegiatan, sampai dengan akhir bulan Desember 2016 realisasi
anggaran yang sudah terserap pada Belanja Langsung sebesar 99,58 %,
dari anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.6.196.190.250,- realisasi
sebesar Rp.6.170.069.450,-, sisa anggaran sebesar Rp.26.120.800,-
dikarenakan ada efisiensi anggaran.
Semua kegiatan maupun Sub Kegiatan hampir semua tercapai 100%
sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2011 tentang
Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang.
Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan
tingkat capaian Rencana Strategis dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2016 dan Capaian Rencana
Strategis
Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2017
Inspektorat Daerah Kabupaten Malang
No. Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan
(output)
Target Kinerja
Capaian Program
Renstra PD
Tahun 2016 s/d
2021 (akhir
periode Renstra
PD)
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
dan
Keluaran
Kegiatan
s/d Tahun
2015
(n-3)
Target & Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2016 (Tahun lalu/n-2) Target Program
dan Kegiatan
Renja PD Tahun
berjalan (Tahun
2017)
(n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian
target Renstra
Program/kegiatan Renstra
PD s.d. Tahun 2017 (Tahun
berjalan)
Target Renja
PD Tahun
2016
Realisasi
Renja PD
Tahun 2016
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Tingkat
Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Urusan: Fungsi Lainnya I Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase Pemenuhan
Operasional
Perkantoran
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah registrasi surat
masuk dan surat keluar
15.800 surat -
2.200 surat
2.200 surat
100%
2.700 surat 4.900 surat 31,01%
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air da Listrik
Jumlah penyediaan
listrik, air minum/air
bersih , Telekomunikasi,
dan internet
72 bulan -
12 bulan 12 bulan
100%
12 bulan 24bulan 33,33%
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah pejabat
pengelola administrasi
keuangan
118 OB -
17OB 17 OB
100%
17 OB 34 OB 28,81%
4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja
Jumlah jasa service
peralatan kantor dan
pengadaan suku cadang
yang disediakan
424 unit -
50 unit 50 unit 100% 74 unit 124 unit 29,24%
5. Penyediaan Alat Tulis kantor Jumlah alat tulis kantor
yang
328jenis -
54 jenis 54 jenis 100% 54 jenis 108 jenis 32,93%
9
disediakanperkantoran
6. Penyediaan Barang cetakan dan
penggandaan
Jumlah barang cetakan
yang disediakan
48 jenis -
8 jenis 8 jenis 100% 12 jenis 20 jenis 41,67%
7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
yang disediakan
24 jenis -
4 jenis 4 jenis 100% 4 jenis 8 jenis 33,33%
8. Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah bahan logistik
kantor yang disediakan
6 jenis -
1 jenis 1 jenis 100% 1 jenis 2 jenis 33,33%
9. Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makanan dan
minuman harian
pegawai, rapat dan
tamu yang disediakan
860 HOK -
130 HOK 160 HOK 123% 130 HOK 290 HOK 33,72%
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
Luar daerah
Jumlah pegawai
memenuhi penugasan
dinas ke luar daerah
1011 HOK -
217 HOK 99 HOK 45,62% 106 HOK 205 HOK 20,27%
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
dalam daerah
Jumlah pegawai
memenuhi penugasan
dinas ke dalam daerah
1673 HOK -
846 HOK 209 HOK 24.70% 150 HOK 359 HOK 21,46%
12. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah petugas
kebersihan
1 orang -
- - -
1 orang 1 orang 100%
II Progam Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase Pemenuhan
Sarana dan Prasarana
Penunjang Aparatur
1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan
gedung kantor yang
diadakan
200 jenis -
- - - 28 jenis 28 jenis 14%
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Jumlah gedung kantor
yang dipelihara
Rutin/berkala
7 jenis -
2 jenis 2 jenis 100% 1 jenis 3 jenis 42,86%
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan roda
empat dan kendaraan
roda dua yang
dipelihara rutin dan
berkala
39 unit -
13 unit 13 unit 100% 13 unit 26unit 66,67%
4. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan
kendaraan
27 unit -
- - - 8 unit 8 unit 29,63%
10
dinas/operasional roda
2 baru yang diadakan
Jumlah kendaraan
kendaraan
dinas/operasional roda
4 baru yang diadakan
6 unit - - - - 5 unit 5 unit 83,33%
5. Pengadaan Meubeler Jumlah meubeler yang
diadakan
6 jenis - - - - 1 jenis 1 jenis 16,67%
6. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah
Gedung Kantor
Jumlah kegiatan
rehabilitasi gedung
kantor
- - 1 paket 1 paket 100% - 1paket 100%
III Progam Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Persentase Dokumen
Perencanaan, Laporan
Keuangan dan Kinerja
Perangkat Daerah yang
tepat Waktu
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen
Laporan Kinerja (LKJ-
IP/Profil Kinerja PD/
Survey Kepuasan
Masyarakat)
6 buku -
1 buku 1 buku 100%
1 buku 2 buku 33,33%
2. Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran
Jumlah dokumen
laporan keuangan
semester I dan semester
II
6 buku -
1 buku 1 buku 100%
1 buku 2 buku 33,33%
3. Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir
Tahun
Jumlah dokumen
laporan keuangan akhir
6 buku -
1 buku 1 buku 100%
1 buku 2 buku 33,33%
IV. Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH
Persentase PD yang
tidak mempunyai
temuan terkait
kerugian daerah dari
hasil pemeriksaan
Inspektorat Daerah
1. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara
berkala
Jumlah Pelaksanaan
Pengawasan Internal
Secara Berkala/Reguler
353 LHP - 12 kegiatan 12 kegiatan 100% 16 kegiatan 28 kegiatan 7,93%
2. Tindak Lanjut Hasil temuan Pengawasan Jumlah Tindak Lanjut
Hasil Temuan
4 kegiatan - 4 kegiatan 4 kegiatan 100% 4 kegiatan 8 kegiatan 200%
11
Pengawasan
3. Koordinasi Pengawasan yang lebih
komprehensif
Jumlah Koordinasi
Pengawasan yang
dilaksanakan
17 kegiatan - 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 4 kegiatan 5 kegiatan 29.41%
V. Program Peningkatan Profesionalisme
Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
Persentase Pemenuhan
Profesionalisme
Tenaga Pemeriksa dan
Aparatur Pengawasan
1. Pelatihan Pengembangan Tenaga
Pemeriksa dan aparatur Pengawasan
Jumlah pengawas yang
mengikuti
pelatihan/bimtek/diklat
300 orang - 50 orang 50 orang 100% 50 orang 100 orang 33.33%
VI. Program Penataan Peraturan
Perundang-undangan
Persentase Peraturan
Perundang-undangan
yang sudah ditata
100% - 16,67% 16,67% 100% 25% 41.67% 41,67%
1. Fasilitasi Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan
Jumlah Sosialisasi
Peraturan Perundang-
undangan
12 sosialisasi - 2 sosialisasi 2 sosialisasi 100% 3 sosialisasi 5 sosialisasi 41,67%
12
2.2.Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Malang
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Malang Nomor 63
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.
Inspektorat Daerah Kabupaten Malang merupakan fungsi penunjang
urusan pemerintahan yang berfungsi mendukung Manajemen
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Bidang Pengawasan Umum
atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, oleh karena itu obyek
(sasaran utama) Pelayanan Bidang Pengawasan Umum Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah adalah Peningkatan Kapasitas dan Intensitas
Pengawasan Internal melalui antara lain:
1. Mengutamakan Pengawasan yang bersifat pencegahan (Preventif)
dengan mengedepankan pembinaan dari pada tindakan;
2. Mengamankan setiap kebijakan Kepala Daerah terutama terkait dengan
program-program prioritas dengan tetap berpedoman pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
3. Konsultasi dan solusi atas problematik penyelenggaraan manajemen
pemerintahan daerah;
4. Pengawasan bersifat kuratif (penanganan/tindakan) apabila upaya
maksimal sudah tidak mencapai hasil;
5. Cepat tanggap, cepat temu dan cepat tuntas atas setiap permasalahan
yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Pencapaian kinerja pelayanan, dapat kita lihat sesuai dengan Tabel
2.2 (Terlampir).
13
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Malang
No Indikator Kinerja Utama (IKU)
SPM/
Standar
Nasional
IKK/IKU
Target Renstra PD Tahun ke- Realisasi Tahun
ke-
Proyeksi Tahun
ke- Catatan
Analisis Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah
1. Persentase PD yang tidak mempunyai
temuan terkait Kerugian Daerah dari
hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah
85% 86% 87% 88% 73,26% 86% 87% 88%
2. Persentase Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan (TLHP) APIP
65% 66% 67% 68% 64,14% 66% 67% 68%
3 Persentase Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan (TLHP) Pengawas
Eksternal
85% 86% 87% 88% 94,01% 86% 87% 88%
4. Persentase pemeriksaan kasus yang
diselesaikan
80% 81% 82% 83% 92,13% 81% 82% 83%
5. Persentase PD dengan hasil evaluasi
minimal B
50% 75% 80% 85% 82,61% 75% 85% 95%
14
No Indikator Kinerja Utama (IKU)
SPM/
Standar
Nasional
IKK/IKU
Target Renstra PD Tahun ke- Realisasi Tahun
ke-
Proyeksi Tahun
ke- Catatan
Analisis Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Indikator Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah
1 Persentase Pemenuhan Operasional
Perkantoran
100% 100% 100% 100% 100% 73.79% 100% 100%
1 Jumlah registrasi surat masuk dan
surat keluar
2.200
surat
2.700
surat
3.000
surat
3.000
surat
100 % 100% 3.000
surat
3.000
surat
2 Jumlah penyediaan listrik, air
minum/air bersih , Telekomunikasi,
dan internet
12
bulan
12
bulan 12
bulan 12 bulan 100% 100% 12
bulan 12
bulan
3 Jumlah pejabat pengelola administrasi
keuangan
17 OB 17 OB 18 OB 22 OB 100% 100% 18 OB 22 OB
4 Jumlah petugas kebersihan - 1
gedung
1
gedung 1 gedung - 100% 1
gedung 1
gedung
5 Jumlah jasa service peralatan kantor
dan pengadaan suku cadang yang
disediakan
50
unit
50
unit
57
unit
89
unit
100% 148% 57
unit
89
unit
6 Jumlah alat tulis kantor yang
disediakan perkantoran
54
jenis
54
Jenis
55
jenis
55 jenis 100% 100% 55 jenis 55 jenis
7 Jumlah barang cetakan yang
disediakan
8
jenis
8
Jenis
8
Jenis
8
Jenis
100% 150% 8
Jenis
8
Jenis
8 Jumlah bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan yang disediakan
4 jenis 4 jenis 4 jenis 4 jenis 100% 100% 4 jenis 4 jenis
9 Jumlah bahan logistik kantor yang
disediakan
1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 100% 100% 1 jenis 1 jenis
15
No Indikator Kinerja Utama (IKU)
SPM/
Standar
Nasional
IKK/IKU
Target Renstra PD Tahun ke- Realisasi Tahun
ke-
Proyeksi Tahun
ke- Catatan
Analisis Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
10 Jumlah makanan dan minuman
harian pegawai, rapat dan tamu yang
disediakan
130
HOK
130 HOK
150 HOK
150 HOK 123% 100% 150 HOK
150 HOK
11 Jumlah pegawai memenuhi penugasan
dinas ke luar daerah
217
HOK
106
HOK
160
HOK
168 HOK 45.62% 100% 160
HOK
168
HOK
12 Jumlah pegawai memenuhi penugasan
dinas ke dalam daerah
846
HOK
150
HOK
157
HOK
165 HOK 24.70% 100% 157
HOK
165
HOK
2 Persentase Penunjang Kerja
Aparatur
- - 100% - - - 100% -
1. Jumlah penyediaan Pakaian Dinas - - 50 stel - - - 50 stel -
2. Jumlah Penyediaan Pakaian Olahraga - - 50 stel - - - 50 stel -
3 Persentase Pemenuhan Sarana dan
Prasarana Penunjang Aparatur
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1. Jumlah peralatan gedung kantor yang
diadakan
- 28 jenis 30 jenis
32 jenis - 100% 30 jenis 32 jenis
2. Jumlah gedung kantor yang dipelihara
Rutin/berkala
1 jenis 2 jenis 1 jenis 1 jenis 100% 100% 1 jenis 1 jenis
3. Jumlah kendaraan roda empat dan
kendaraan roda dua yang dipelihara
rutin dan berkala
13 unit 13 unit 23 unit 29 unit 100% 100% 23 unit 29 unit
4a. Jumlah kendaraan kendaraan
dinas/operasional roda 2 baru yang
diadakan
- 7 unit 5 unit 5 unit - 114,29
%
5 unit 5 unit
RKAP
4b. Jumlah kendaraan kendaraan
dinas/operasional roda 4 baru yang
diadakan
- 5 unit 1 unit - - 100% - -
16
No Indikator Kinerja Utama (IKU)
SPM/
Standar
Nasional
IKK/IKU
Target Renstra PD Tahun ke- Realisasi Tahun
ke-
Proyeksi Tahun
ke- Catatan
Analisis Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5. Jumlah meubeler yang diadakan - 1 jenis 1 jenis 2 jenis - - 1 jenis 2 jenis RKAP
4 Persentase Dokumen Perencanaan,
Laporan Keuangan dan Kinerja
Perangkat Daerah yang tepat Waktu
100% 100% 100% 100% 100% 11.54% 100% 100%
1. Jumlah Dokumen Laporan Kinerja
(LKJ-IP/Profil Kinerja PD/ Survey
Kepuasan Masyarakat)
1 buku 1 buku 1 buku 1 buku 100% 100% 1 buku 1 buku
2. Jumlah dokumen laporan keuangan
semester I dan semester II
1 buku 1 buku 1 buku 1 buku 100% 100% 1 buku 1 buku
3. Jumlah dokumen laporan keuangan
akhir
1 buku 1 buku 1 buku 1 buku 100% 100% 1 buku 1 buku
5.1 Persentase PD yang tidak
mempunyai temuan terkait kerugian
daerah dari hasil pemeriksaan
Inspektorat Daerah
85% 86% 87% 88% 100% 73.04% 17% 17%
1.
Jumlah Pelaksanaan Pengawasan
Internal Secara Berkala/Reguler
12
Kegiatan
16
kegiatan
56 LHP 56 LHP 100% 100% 56 LHP 56 LHP
5.2 Persentase PD yang melengkapi data
permintaan BPK-RI
75% 77% 80% 82% - - 80% 82% e-renstra
1. Jumlah Pelaksanaan Pendampingan
Pemeriksaan BPK-RI
- - 2 kali 2 kali - - 2 kali 2 kali
5.3 Persentase Rekomendasi Hasil
Pemeriksaan APIP yang selesai
ditindaklanjuti
65% 66% 67% 68% 100% 73.04% 67% 68%
e-renstra
1. Jumlah pemantauan TLHP APIP - - 4 kali 4 kali - - 4 kali 4 kali
2. Jumlah Tindak Lanjut Hasil Temuan
Pengawasan
4
kegiatan
4
kegiatan
- - 100% 100% - -
17
No Indikator Kinerja Utama (IKU)
SPM/
Standar
Nasional
IKK/IKU
Target Renstra PD Tahun ke- Realisasi Tahun
ke-
Proyeksi Tahun
ke- Catatan
Analisis Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5.4 Persentase Rekomendasi Hasil
Pemeriksaan Pengawas Eksternal
yang selesai ditindaklanjuti
85% 86% 87% 88% - - 87% 88%
e-renstra
1. Jumlah Pemantauan TLHP Pengawas
Eksternal
- - 1
kegiatan
1 kegiatan - - 1
kegiatan
1
kegiatan
5.5 Persentase Non Reguler (kasus) yang
ditangani
80% 81% 82% 83% - - 82% 83% e-renstra
1. Jumlah Non Reguler (Kasus) yang
diselesaikan
- - 75
kasus
75 kasus - - 75
kasus
75
kasus
5.6 Persentase Pelaksanaan Kegiatan
sesuai ketentuan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1. Jumlah Koordinasi Pengawasan yang
dilaksanakan
1
kegiatan
4 kegiatan 3
kegiatan
3 kegiatan 100% 100% 3
kegiatan
3
kegiatan
5.7 Meminimalisir Kesalahan dalam
pelaksanaan pekerjaan
100% 100% 100% 100% - - 100% 100% e-renstra
1. Jumlah Pelaksanaan Monitoring,
Evaluasi, Verifikasi
- - 1
laporan
1 laporan - - 1 laporan 1
laporan
5.8 Persentase Desa yang tidak ada
temuan terkait kerugian
Daerah/Negara
100% 100% 100% 100% - - 100% 100%
e-renstra
1. Jumlah Pelaksanaan Pemeriksaan
Desa
- - 2
kegiatan
2 kegiatan - - 2
kegiatan
2
kegiatan
6 Persentase Perangkat Daerah yang
WBK/WBBM dan capaian nilai
PMPRB minimal B
- 20% 20% 20% - - 20% 20%
e-renstra
18
No Indikator Kinerja Utama (IKU)
SPM/
Standar
Nasional
IKK/IKU
Target Renstra PD Tahun ke- Realisasi Tahun
ke-
Proyeksi Tahun
ke- Catatan
Analisis Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Jumlah Penilaian terhadap PD yang
dicanangkan sebagai Zona Integritas
- - 2 PD 4 PD - - 2 PD 4 PD
2. Jumlah Pelaksanaan Evaluasi PMPRB - - 25 PD 25 PD - - 25 PD 25 PD
7.1 Persentase Peningkatan
Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja
50% 50% 75% 100% - - 75% 100% e-renstra
1. Jumlah Pelaksanaan Implementasi
SAKIP
- - 35PD 35 PD - - 35 PD 35 PD
7.2 Persentase Peningkatan
Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja
100% 100% 100% 100% -
- 100% 100%
e-renstra
1. Jumlah Reviu Dokumen Pemerintah
Daerah
- - 6 reviu 6 reviu - - 6 reviu 6 reviu
8 Persentase Pemenuhan
Profesionalisme Tenaga Pemeriksa
dan Aparatur Pengawasan
16% 16% 17% 17% 100% 100% 17% 17%
1. Jumlah pengawas yang mengikuti
pelatihan/bimtek/diklat
50 orang 50
orang 50
orang 50
orang 100% 100% 50
orang 50
orang
9 Persentase Peraturan Perundang-
undangan yang sudah ditata
17% 8% 25% 17% 100% 000 25% 17%
1. Jumlah Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan
2
sosialisasi
2
sosialisasi
2
sosialisasi
2
sosialisasi
100% 150% 2
sosialisasi
2
sosialisasi
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat
Daerah Kabupaten Malang
Isu-isu strategis dalam pelaksanaan pengawasan tugas dan fungsi
Inspektorat Daerah Kabupaten Malang sebagai berikut :
1. Sumber Daya Manusia pemeriksa masih kurang, tidak sesuai dengan
luas wilayah pemeriksaan yang ada di wilayah Pemerintah Kabupaten
Malang, yang meliputi semua Perangkat Daerah, UPT Kantor Dinas
Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang,
Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten
Malang, 26 UPT Perangkat Daerah Baru, Puskesmas serta Pustu ;
2. Terbatasnya sarana dan prasarana, jumlahnya belum sebanding
dengan jumlah aparatur;
3. Kualitas aparatur pengawasan tidak merata, belum semuanya
mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang pengawasan;
4. Kompleksitas temuan, waktu pemeriksaan yang dibutuhkan lebih
lama;
5. Kurangnya kesadaran aparatur Perangkat Daerah dalam
menindaklanjuti rekomendasi temuan hasil pemeriksaan;
6. Masih banyak Perangkat Daerah dalam merencanakan anggaran
menganggap perencanaan bukan sebagai kebutuhan mendasar,
sehingga banyaknya temuan terkait volume, satuan, kelebihan harga
masih banyak dijumpai;
7. Seringnya ditemukan temuan yang berulang (pengelolaan keuangan,
pengadaan barang dan jasa).
Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Malang
diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang
memuat Rencana Program dan Prioritas Pembangunan Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2018. Program utama Inspektorat Daerah yang
melekat pada RKPD tahun 2018 adalah Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH,
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan, Program Peraturan Perundang-undangan, Program
Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja serta Program
Pencegahan Korupsi, Program dan kegiatan yang ada harus disesuaikan
dengan plafon pagu indikatif yang ada pada Rencana Kerja Pemerintah
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD)
20
Daerah (RKPD). Adanya perubahan yang terjadi antara RKPD dengan
Hasil Analis Kebutuhan merupakan Penyelarasan Anggaran terhadap
Rancangan APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2018.
Berdasarkan reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018
dan analisa kebutuhan pelaksanaan kinerja pelayanan Inspektorat
Daerah Kabupaten Malang beberapa program dan kegiatan yang
dilaksanakan masih sama dengan Program dan Kegiatan pada tahun
sebelumnya tetapi ada tambahan program yang disesuaikan dengan
kebutuhan yang harus ada di Inspektorat Daerah.
Reviu terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 dapat
dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:
Tabel 2.3
Review terhadap RKPD Tahun 2018
Kabupaten Malang
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting Program/
Kegiatan Lokasi
Indikator
Kinerja
(Output)
Target
Capaian Pagu indikatif
Program/
Kegiatan Lokasi
Indikator
Kinerja
(Outcomes)
Target
Capaian
Kebutuhan
dana
1 Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Inspektorat
Daerah
Persentase
Pemenuhan
Operasional
Perkantoran
100%
562.591.200 Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Inspektorat
Daerah
Persentase
Pemenuhan
Operasional
Perkantoran
100%
884.811.000 Hasil
Penyesuaian
pagu dengan
kebutuhan
Inspektorat
Daerah Th
2018
Penyediaan
Jasa Surat
Menyurat
Inspektorat
Daerah
Jumlah
registrasi surat
masuk dan
surat keluar
100% 63.850.000
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
Inspektorat
Daerah
Jumlah
registrasi surat
masuk dan
surat keluar
100% 58.000.000
Penyediaan
Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya
Air dan Listrik
Inspektorat
Daerah
Jumlah
penyediaan
listrik, air
minum/air
bersih ,
Telekomunikasi,
dan internet
100% 18.480.000 Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik
Inspektorat
Daerah
Jumlah
penyediaan
listrik, air
minum/air
bersih ,
Telekomunikasi,
dan internet
100% 95.000.000 Tambah
daya dan
jasa
pemberitaan
di media
massa
Penyediaan
Jasa
Administrasi
Keuangan
Inspektorat
Daerah
Jumlah pejabat
pengelola
administrasi
keuangan
100% 210.000.000 Penyediaan Jasa
Administrasi
Keuangan
Inspektorat
Daerah
Jumlah pejabat
pengelola
administrasi
keuangan
100% 257.000.000 Penambahan
kontrak
dengan
22
tingkat
pendidikan
lebih tinggi
Penyediaan
Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
Inspektorat
Daerah
Jumlah jasa
service
peralatan kantor
dan pengadaan
suku cadang
yang disediakan
100% 21.465.000 Penyediaan Jasa
Perbaikan
Peralatan Kerja
Inspektorat
Daerah
Jumlah jasa
service
peralatan kantor
dan pengadaan
suku cadang
yang disediakan
100% 21.465.000
Penyediaan
Alat Tulis
kantor
Inspektorat
Daerah
Jumlah alat
tulis kantor
yang disediakan
perkantoran
100% 75.526.200
Penyediaan Alat
Tulis kantor
Inspektorat
Daerah
Jumlah alat
tulis kantor
yang disediakan
perkantoran
100% 76.000.000
Penyediaan
Barang cetakan
dan
penggandaan
Inspektorat
Daerah
Jumlah barang
cetakan yang
disediakan
100% 9.090.000 Penyediaan
Barang cetakan
dan penggandaan
Inspektorat
Daerah
Jumlah barang
cetakan yang
disediakan
100% 10.000.000
Penyediaan
bahan bacaan
dan peraturan
perundang-
undangan
Inspektorat
Daerah
Jumlah bahan
bacaan dan
peraturan
perundang-
undangan yang
disediakan
100% 3.480.000 Penyediaan bahan
bacaan dan
peraturan
perundang-
undangan
Inspektorat
Daerah
Jumlah bahan
bacaan dan
peraturan
perundang-
undangan yang
disediakan
100% 5.000.000
Penyediaan
bahan logistik
kantor
Inspektorat
Daerah
Jumlah bahan
logistik kantor
yang disediakan
100% 3.600.000 Penyediaan bahan
logistik kantor
Inspektorat
Daerah
Jumlah bahan
logistik kantor
yang disediakan
100% 1.500.000
Penyediaan
makanan dan
minuman
Inspektorat
Daerah
Jumlah
makanan dan
minuman
harian pegawai,
rapat dan tamu
yang disediakan
100% 24.950.000 Penyediaan
makanan dan
minuman
Inspektorat
Daerah
Jumlah
makanan dan
minuman
harian pegawai,
rapat dan tamu
yang disediakan
100% 24.950.000
Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke
Luar daerah
Inspektorat
Daerah
Jumlah pegawai
memenuhi
penugasan
dinas ke luar
daerah
100% 60.500.000 Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke
Luar daerah
Inspektorat
Daerah
Jumlah pegawai
memenuhi
penugasan
dinas ke luar
daerah
100% 258.500.000
23
Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke
dalam daerah
Inspektorat
Daerah
Jumlah pegawai
memenuhi
penugasan
dinas ke dalam
daerah
100% 49.250.000 Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke
dalam daerah
Inspektorat
Daerah
Jumlah pegawai
memenuhi
penugasan
dinas ke dalam
daerah
100% 55.700.000 Efisiensi
anggaran
dan kegiatan
Penyediaan
Jasa
Kebersihan
Kantor
Inspektorat
Daerah
Jumlah petugas
kebersihan
100% 22.400.000 Penyediaan Jasa
Kebersihan
Kantor
Inspektorat
Daerah
Jumlah petugas
kebersihan
100% 24.696.000 Hasil analisa
kebutuhan
dikelola oleh
pihak ketiga
2 Program
Peningkatan
Disiplin
Aparatur
Inspektorat
Daerah
Persentase
Penunjang
Kerja Aparatur
- 0 Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Inspektorat
Daerah
Persentase
Penunjang
Kerja Aparatur
100% 88.500.000
Pengadaan
Pakaian Dinas
Beserta
Perlengkapann
ya
Inspektorat
Daerah
Jumlah
penyediaan
Pakaian Dinas
- 0 Pengadaan
Pakaian Dinas
Beserta
Perlengkapannya
Inspektorat
Daerah
Jumlah
penyediaan
Pakaian Dinas
100% 28.500.000
Pengadaan
pakaian
Khusus hari-
hari tertentu
Inspektorat
Daerah
Jumlah
Penyediaan
Pakaian
Olahraga
- 0 Pengadaan
pakaian Khusus
hari-hari tertentu
Inspektorat
Daerah
Jumlah
Penyediaan
Pakaian
Olahraga
100% 60.000.000
3 Progam
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Inspektorat
Daerah
Persentase
Pemenuhan
Sarana dan
Prasarana
Penunjang
Aparatur
100% 873.539.000 Progam
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Inspektorat
Daerah
Persentase
Pemenuhan
Sarana dan
Prasarana
Penunjang
Aparatur
100% 1.327.000.000 Hasil
Penyesuaian
pagu dengan
kebutuhan
Inspektorat
Daerah
Tahun 2018
24
Pengadaan
Peralatan
Gedung Kantor
Inspektorat
Daerah
Jumlah
peralatan
gedung kantor
yang diadakan
100% 250.000.000 Pengadaan
Peralatan Gedung
Kantor
Inspektorat
Daerah
Jumlah
peralatan
gedung kantor
yang diadakan
100% 464.000.000 Pengadaan
PC dan
kelengkapan
nya, jaringan
telpon,
software dan
website
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Inspektorat
Daerah
Jumlah gedung
kantor yang
dipelihara
Rutin/berkala
100% 22.989.000 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Inspektorat
Daerah
Jumlah gedung
kantor yang
dipelihara
Rutin/berkala
100% 23.000.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
kendaraan
dinas/operasio
nal
Inspektorat
Daerah
Jumlah
kendaraan roda
empat dan
kendaraan roda
dua yang
dipelihara rutin
dan berkala
100% 20.550.000 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
kendaraan
dinas/operasional
Inspektorat
Daerah
Jumlah
kendaraan roda
empat dan
kendaraan roda
dua yang
dipelihara rutin
dan berkala
100% 140.000.000 Bertambahn
ya
kendaraan
dinas/operas
ional
Pengadaan
Kendaraan
Dinas/Operasi
onal
Inspektorat
Daerah
Jumlah
kendaraan
kendaraan
dinas/operasion
al roda 2 baru
yang diadakan
100% 170.000.000 Pengadaan
Kendaraan
Dinas/Operasion
al
Inspektorat
Daerah
Jumlah
kendaraan
kendaraan
dinas/operasion
al roda 2 baru
yang diadakan
100% 150.000.000
Inspektorat
Daerah
Jumlah
kendaraan
kendaraan
dinas/operasion
al roda 4 baru
yang diadakan
100% 400.000.000 Inspektorat
Daerah
Jumlah
kendaraan
kendaraan
dinas/operasion
al roda 4 baru
yang diadakan
100% 400.000.000
25
Pengadaan
Meubeler
Inspektorat
Daerah
Jumlah
meubeler yang
diadakan
100% 10.000.000
Pengadaan
Meubeler
Inspektorat
Daerah
Jumlah
meubeler yang
diadakan
100% 150.000.000 Pengadaan
lemari
arsip/buku
Rehabilitasi
Sedang/Berat
Rumah Gedung
Kantor
Inspektorat
Daerah
Jumlah gedung
yang direnovasi
100% 125.000.000 Renovasi
ruang tamu
kantor
4 Progam
Peningkatan
Pengembanga
n Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja dan
Keuangan
Inspektorat
Daerah
Persentase
Dokumen
Perencanaan,
Laporan
Keuangan dan
Kinerja
Perangkat
Daerah yang
tepat Waktu
100% 8.492.000
Progam
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Inspektorat
Daerah
Persentase
Dokumen
Perencanaan,
Laporan
Keuangan dan
Kinerja
Perangkat
Daerah yang
tepat Waktu
100% 7.500.000 Hasil
Penyesuaian
pagu dengan
kebutuhan
Inspektorat
Daerah
Tahun 2018
Penyusunan
Laporan
Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar
Realisasi
Kinerja SKPD
Inspektorat
Daerah
Jumlah
Dokumen
Laporan Kinerja
(LKJ-IP/Profil
Kinerja PD/
Survey
Kepuasan
Masyarakat)
100% 4.580.000 Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja OPD
Inspektorat
Daerah
Jumlah
Dokumen
Laporan Kinerja
(LKJ-IP/Profil
Kinerja PD/
Survey
Kepuasan
Masyarakat)
100% 3.450.000
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Semesteran
Inspektorat
Daerah
Jumlah
dokumen
laporan
keuangan
semester I dan
semester II
100% 682.000 Penyusunan
Laporan
Keuangan
Semesteran
Inspektorat
Daerah
Jumlah
dokumen
laporan
keuangan
semester I dan
semester II
100% 1.200.000
Penyusunan
pelaporan
Keuangan
Akhir Tahun
Inspektorat
Daerah
Jumlah
dokumen
laporan
keuangan akhir
100% 3.230.000 Penyusunan
pelaporan
Keuangan Akhir
Tahun
Inspektorat
Daerah
Jumlah
dokumen
laporan
keuangan akhir
100% 2.850.000
26
5 Program
Peningkatan
Sistem
Pengawasan
Internal dan
Pengendalian
Pelaksanaan
Kebijakan
KDH
100% 4.497.158.000 Program
Peningkatan
Sistem
Pengawasan
Internal dan
Pengendalian
Pelaksanaan
Kebijakan KDH
100% 4.739.848.500
Pelaksanaan
Pengawasan
Internal secara
berkala
Inspektorat
Daerah
Jumlah
Pelaksanaan
Pengawasan
Internal Secara
Berkala/Regu
ler
87% 2.935.448.500 Pelaksanaan
Pengawasan
Internal secara
berkala
Inspektorat
Daerah
Jumlah
Pelaksanaan
Pengawasan
Internal Secara
Berkala/Regu
ler
87% 1.605.200.000
Pendampingan
Pemeriksaan
BPK-RI
Inspektorat
Daerah
Jumlah
Pelaksanaan
Pendampingan
Pemeriksaan
BPK-RI
80% 25.000.000
Pemantauan
TLHP APIP
Inspektorat
Daerah
Jumlah
Pemantauan
TLHP APIP
67% 220.000.000
Tindak Lanjut
Hasil temuan
Pengawasan
Inspektorat
Daerah
Jumlah Tindak
Lanjut Hasil
Temuan
Pengawasan
67% 361.790.000 Tindak Lanjut
Hasil temuan
Pengawasan
Inspektorat
Daerah
Jumlah Tindak
Lanjut Hasil
Temuan
Pengawasan
- 0
Pemantauan
TLHP Pengawas
Eksternal
Inspektorat
Daerah
Jumlah
Pemantauan
TLHP Pengawas
Eksternal
87% 40.000.000
Penanganan Non
Reguler
Inspektorat
Daerah
Jumlah Non
Reguler (Kasus)
yang
diselesaikan
82% 1.041.000.000
Koordinasi
Pengawasan
yang lebih
Inspektorat
Daerah
Jumlah
Koordinasi
Pengawasan
100% 158.919.500 Koordinasi
Pengawasan yang
lebih
Inspektorat
Daerah
Jumlah
Koordinasi
Pengawasan
100% 185.000.000
27
komprehensif/
studi replikasi
yang
dilaksanakan
komprehensif/
studi replikasi
yang
dilaksanakan
Monitoring,
Evaluasi,
Verifikasi
Inspektorat
Daerah
Jumlah
Pelaksanaan
Monitoring,
Evaluasi,
Verifikasi
100% 439.648.500
Pemeriksaan
Desa
Inspektorat
Daerah
Jumlah
Pelaksanaan
Pemeriksaan
Desa
100% 1.146.000.000
Fasilitasi Tim
Pengawal dan
Pengaman
Pemerintahan
dan
Pembangunan
Daerah (TP4D)
Inspektorat
Daerah
Jumlah
Fasilitasi TP4D
yang
dilaksanakan
100% 38.000.000
6 Program
Pencegahan
Korupsi
Persentase
Perangkat
Daerah yang
WBK/WBBM
dan capaian
nilai PMPRB
minimal B
100% 89.700.000 Program
Pencegahan
Korupsi
Persentase
Perangkat
Daerah yang
WBK/WBBM
dan capaian
nilai PMPRB
minimal B
100% 59.750.000
Pendampingan
dan Penilaian
PD dalam
rangka
Pencegahan
Korupsi
Inspektorat
Daerah Jumlah
Pendampingan
dan Penilaian
PD dalam
rangka
Pencegahan
Korupsi
100% 89.700.000 Penilaian Zona
Integritas
Inspektorat
Daerah Jumlah
Penilaian
terhadap PD
yang
dicanangkan
sebagai Zona
Integritas
100% 19.000.000
Penilaian Mandiri
Pelaksanaan
Reformasi
Birokrasi
(PMPRB)
Inspektorat
Daerah Jumlah
Pelaksanaan
Evaluasi PMPRB
100% 40.750.000
28
7 Program
Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan dan
Kinerja
Persentase
Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan dan
Kinerja
100% 1.194.500.000 Program
Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan dan
Kinerja
Persentase
Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan dan
Kinerja
100% 1.200.500.000
Evaluasi
Implementasi
SAKIP
Inspektorat
Daerah
Jumlah
Pelaksanaan
Implementasi
SAKIP
75% 823.500.000 Evaluasi
Implementasi
SAKIP
Inspektorat
Daerah
Jumlah
Pelaksanaan
Implementasi
SAKIP
75% 958.500.000
Reviu
Dokumen
Pemerintah
Daerah
Inspektorat
Daerah
Jumlah Reviu
Dokumen
Pemerintah
Daerah
100% 371.000.000 Reviu Dokumen
Pemerintah
Daerah
Inspektorat
Daerah
Jumlah Reviu
Dokumen
Pemerintah
Daerah
100% 201.000.000
8 Program
Peningkatan
Profesionalism
e Tenaga
Pemeriksa dan
Aparatur
Pengawasan
Persentase
Pemenuhan
Profesionalism
e Tenaga
Pemeriksa dan
Aparatur
Pengawasan
100% 72.731.500 Program
Peningkatan
Profesionalisme
Tenaga
Pemeriksa dan
Aparatur
Pengawasan
Persentase
Pemenuhan
Profesionalism
e Tenaga
Pemeriksa dan
Aparatur
Pengawasan
100% 188.600.000
Pelatihan
Pengembangan
Tenaga
Pemeriksa dan
aparatur
Pengawasan
Inspektorat
Daerah
Jumlah
pengawas yang
mengikuti
pelatihan/bimte
k/diklat
17% 72.731.500 Pelatihan
Pengembangan
Tenaga Pemeriksa
dan aparatur
Pengawasan
Inspektorat
Daerah
Jumlah
pengawas yang
mengikuti
pelatihan/bimte
k/diklat
17% 178.600.000
9 Program
Peraturan
Perundang-
undangan
Persentase
Peraturan
Perundang-
undangan yang
sudah ditata
100% 103.290.750 Program
Peraturan
Perundang-
undangan
Persentase
Peraturan
Perundang-
undangan yang
sudah ditata
100% 498.330.100
Fasilitasi
Sosialisasi
Peraturan
Perundang-
undangan
Inspektorat
Daerah
Jumlah
Sosialisasi
Peraturan
Perundang-
undangan
25% 103.290.750 Fasilitasi
Sosialisasi
Peraturan
Perundang-
undangan
Inspektorat
Daerah
Jumlah
Sosialisasi
Peraturan
Perundang-
undangan
25% 498.330.100
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan atau
masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, perguruan tinggi dan
Perangkat Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat
Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintahan, tidak terdapat dalam
Rekapitulasi Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan Tahun
2017.
Pada saat pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan
(Musrenbang) tahun 2017 untuk penyusunan RKPD Tahun 2018 ada
usulan yang berkaitan langsung dengan Inspektorat Daerah, namun
program dan kegiatan usulan yang dilaksanakan tetap mengacu pada
prioritas yang telah dicanangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Tahun 2018.
Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun
2018 disusun dengan mengakomodir usulan-usulan program dan
kegiatan dari seluruh Inspektur Pembantu Wilayah I s/d IV dan usulan
program dan kegiatan dari sekretariat, kemudian di akomodir dan
disusun menjadi program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten
Malang untuk seterusnya menjadi Rencana Kerja Inspektorat Daerah
Tahun 2018.
Program dan kegiatan Inspektorat Daerah yang ditetapkan dimaksudkan
untuk pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati
Malang Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.
Penjelasan pada Tabel 2.4, sebagimana berikut:
Tabel 2.4
Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Prioritas Masyarakat Tahun 2018
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Volume Catatan
1 2 3 4 5 6
NIHIL
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah bahwa perencanaan pembangunan nasional harus bersifat
terpadu, menyeluruh, sistematik dan tanggap terhadap perkembangan
jaman yang terdiri dari RPJP Nasional 20 Tahunan, RPJM Nasional
5 Tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Tahunan Tingkat Nasional,
Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan
program prioritas nasional perlu terus ditingkatkan untuk mendukung
pencapaian sasaran pembangunan nasional.
Kabupaten Malang mendukung Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional dalam :
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan
wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan
sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia
sebagai Negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis
berlandaskan hukum;
3. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju
dan sejahtera; serta
4. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam berkebudayaan.
Inspektorat Daerah Kabupaten Malang telah melaksanakan
amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, pada
pasal 4 disebutkan bahwa:
1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program
dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan
dalam RPJMD, Renstra PD sampai Renja PD;
2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan
responsif gender dilakukan melalui analisi gender.
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
32
Analisa Gender yang digunakan adalah methode alur kerja
analisis gender (Gender Analisys Pathway/GAP), hasil analisis gender
dituangkan dalam penyusunan GBS/ Pernyataan Anggaran dan
selanjutnya analisis tersebut menjadi dasar PD dalam menyusun
Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang merupakan bagian yang tak
terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA PD, sampai saat ini
Inspektorat Daerah Kabupaten Malang telah membuat dokumen-
dokumen GAP, GBS sampai KAK. Menurut Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 6 Tahun 2018, diharapkan setiap Perangkat Daerah (PD)
pada Pemerintah Daerah harus melampirkan dokumen GBS dan KAK
pada Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) tahun berjalan.
Terkait dengan pelaksanaan Pengarus Utamaan Gender (PUG)
terefleksikan dalam proses penyusunan kebijakan yang menjadi acuan
perencanaan dan penganggaran untuk menjamin program dan
kegiatan yang dibuat oleh Pemerintah daerah menjadi responsif
gender. Perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG)
merupakan perencanaan yang disusun dengan mempertimbangkan
aspek-aspek antara lain : akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang
dilakukan setara antara perempuan dan laki-laki. Hal tersebut
menunjukkan bahwa perencanaan dan penganggaran telah
mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pihak
perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunan maupun
dalam pelaksanaan kegiatan.
3.2.1 Tujuan
Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten
Malang terpilih periode 2016-2021, perlu didukung tujuan yang
mengarah pada sasaran, strategi dan arah kebijakan. Tujuan Rencana
Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Malang sesuai dengan tujuan
pada Renstra adalah Peningkatan Efektivitas Pengawasan.
3.2.2. Sasaran
Sasaran Rencana Kerja yang ingin dicapai Inspektorat Daerah
Kabupaten Malang sesuai dengan sasaran pada Rencana Strategis
adalah:
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD
33
1. Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Perangkat Daerah dengan
Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:
a) Persentase PD yang tidak mempunyai temuan terkait Kerugian
Daerah dari hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah;
b) Persentase PD yang tidak mempunyai temuan terkait Kerugian
Daerah dari hasil Pemeriksaan BPK-RI.
2. Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)
dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:
a) Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) APIP;
b) Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Pengawas
Eksternal.
3. Peningktan penanganan Non Reguler (Kasus) dengan Indikator
Kinerja Utama Persentase pemeriksaan Non Reguler (Kasus) yang
diselesaikan.
4. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan
Indikator Kinerja Utama Persentase PD dengn hasil Evaluasi SAKIP
minimal B.
3.3. Program dan Kegiatan
Berpedoman pada Program dan Kegiatan yang dijabarkan
dalam Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Malang, maka
Tahun 2018 menetapkan Program dan kegiatan antara lain:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan
sebagai berikut:
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
e. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
f. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
i. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
j. Penyediaan Makanan dan Minuman;
k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
l. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah;
34
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu
b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan
kegiatan sebagai berikut:
a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
e. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan sebagai berikut:
a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja PD;
b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
5. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan KDH, dengan kegiatan sebagai berikut:
a. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
Merupakan pelaksanaan PKPT (Program Kerja Pengawasan
Tahunan), yang pada tahun 2018 direncanakan 40 (empat
puluh) obyek pemeriksaan/entitas, meliputi seluruh wilayah
kerja pembinaan dan pengawasan pada Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, Satuan Pendidikan
Formal SDN, SMPN, UPT Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan
pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, 26 UPT pada
Perangkat Daerah, Puskesmas dan Pustu, termasuk menyusun
PKPT berbasis resiko dan membuat peta auditan dengan
mengidentifikasi dan mendokumentasikan alternatif
penanganan resiko yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
b. Pendampingan Pemeriksaan BPK-RI
Pada tahun 2018, Inspektorat Daerah Kabupaten Malang
melakukan Pendampingan terhadap Tim BPK-RI dalam
melaksanakan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD) Tahun 2017 dalam bentuk Pemeriksaan
Pendahuluan sejumlah 20 OHK dan Pemeriksaan Terperinci
sejumlah 19 OHK.
35
c. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
Merupakan kegiatan Inspektorat Daerah untuk melakukan
pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan PKPT/
Reguler sejumlah 20 OHK, Non Reguler sejumlah 15 OHK dan
pengelolaan Dana Desa / Alokasi Dana Desa (DD/ADD). Selain
itu, pada tahun 2018 juga dianggarkan Belanja aplikasi Sistim
Informasi Manajemen Hasil Pemeriksaan (SIM-HP).
d. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal,
merupakan kegiatan Inspektorat Daerah untuk melakukan
pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan/temuan BPK-RI
terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Malang sejumlah 8 OHK.
e. Kegiatan Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif/studi
replikasi.
f. Kegiatan Penanganan Non Reguler
Pemeriksaan Non Reguler merupakan pemeriksaan diluar
program pemeriksaan reguler serta pemeriksaan kasus yang
berdasarkan tugas khusus atau tugas tambahan yang
diperintahkan langsung oleh Bupati antara lain :
• Kasus pelimpahan dari instansi yang lebih tinggi;
• Kasus yang berasal dari pengembangan pemeriksaan reguler,
serta;
• Kasus-kasus pengaduan masyarakat yang masuk ke
Inspektorat Daerah baik melalui media, kotak pos 9000
ataupun surat pengaduan yang telah didisposisi oleh Bupati
untuk ditindaklanjuti.
Untuk tahun anggaran 2018 direncanakan pemeriksaan non
reguler sebanyak 70 kasus, terdiri dari :
• Kasus pengaduan masyarakat;
• Kasus indisipliner PNS;
• Kasus pengajuan ijin perceraian;
• Kasus kehilangan aset daerah.
g. Kegiatan Monitoring, evaluasi dan verifikasi
• Verifikasi Dana BOS;
Berdasarkan hasil pemeriksaan LKD Pemerintah Kabupaten
Malang Tahun 2017 oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa
Timur disebutkan bahwa Dana BOS harus masuk dalam APBD
36
sehingga pengelolaan Dana BOS dapat mempengaruhi Opini
BPK-RI. Verifikasi Dana BOS ini bertujuan untuk
mempersiapkan Laporan Keuangan Daerah Pemerintah
Kabupaten Malang Tahun 2018 guna mempertahankan Opini
Wajar Tanpa Pengecualian BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa
Timur. Verifikasi dilakukan di Hotel dengan sasaran 2.418
undangan terdiri dari Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah
se-Kabupaten Malang pada 1.111 SD dan 97 SMPN.
h. Pemeriksaan Desa;
Merupakan kegiatan Inspektorat Daerah untuk melakukan
pemeriksaan administrasi pengelolaan Dana Desa dan Alokasi
Dana Desa (DD/ADD) sejumlah 378 desa.
i. Fasilitasi TP4D (Rapat-rapat Koordinasi, Sosialisasi tentang
TP4D dan Honor)
6. Program Pencegahan Korupsi, dengan kegiatan:
a. Penilaian Zona Integritas
Sesuai dengan Permen PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah
Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
(WBBM) di lingkungan Instansi Pemerintah. Fokus penilian
adalah melihat pelaksanaan 5 unsur penilaian Zona Integritas
mulai standar pelayanan, budaya pelayanan prima, pengelolaan
pengaduan, penilaian kepuasan terhadap pelayanan dan
pemanfaatan teknologi informasi. Dokumen terkait standar
pelayanan, budaya pelayanan prima, pengelolaan pengaduan,
penilaian kepuasan terhadap pelayanan dan pemanfaatan
teknologi informasi.
Pada Tahun 2018 penilaian Zona Integritas dilaksanakan pada
Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah, Dinas
Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Capil serta Dinas
Penanaman Modal dan Pelayananan Terpadu Satu Pintu.
b. Evaluasi PMPRB
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan RB RI nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman
Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Fokus
evaluasi adalah melihat pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada
Pemerintah Kabupaten Malang dalam 8 area perubahan.
8 (delapan) Area perubahan terdiri dari:
37
a. Manajemen Perubahan
b. Penataan Perubahan Perundang-undangan
c. Penataan dan Penguatan Organisasi
d. Penataan Ketatalaksanaan
e. Penataan Sistem Manajemen SDM
f. Penataan Akuntabilitas
g. Penataan Pengawasan
h. Peningkatan kualitas pelayanan publ;ik
7. Program Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja, dengan
kegiatan:
a. Evaluasi Implementasi SAKIP
Mengevaluasi kesesuaian yang ada pada Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terdiri dari Rencana
Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penetapan
Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan laporan Kinerja
(LKj) Perangkat Daerah. Pada Tahun Anggaran 2018 Inspektorat
Daerah Kabupaten Malang direncanakan mengevaluasi
sebanyak 43 (empat puluh tiga) Perangkat Daerah. Selain itu
pada tahun 2018 juga dialokasikan Belanja Aplikasi e-SAKIP.
b. Reviu dokumen Pemerintah Daerah
• Reviu LKj Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2017;
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dijelaskan
bahwa Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Malang
harus dilakukan Reviu oleh Inspektorat Daerah selaku Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan ditandatangani
terlebih dahulu oleh Inspektur sebelum diberikan kepada
Menpan dan Gubernur Jawa Timur.
• Reviu LKPD Pemerintah Kabupaten Malang;
Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan
Nomor: PER-44/PB/2006 ”Reviu adalah prosedur penelusuran
angka-angka dalam laporan keuangan, permintaan keterangan
dan analitik yang harus menjadi dasar bagi Aparat Pengawasan
Internal untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa tidak ada
modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan
38
keuangan agar laporan keuangan tersebut sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)”. Inspektorat Daerah
hanya melakukan penelusuran kesesuaian angka-angka yang
disajikan dalam Laporan Keuangan Daerah yang telah disusun
oleh DPPKA dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan tidak
melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap bukti fisik
sebagaimana dilakukan dalam proses audit.
Sasaran Reviu adalah untuk laporan keuangan yang disajikan
oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), laporan
keuangan dimaksud mencakup Neraca, Laporan Realisasi
Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan
Keuangan. Pelaksanaan Reviu LKPD Tahun Anggaran 2018
dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali.
• Reviu RKPD Pemerintah Kabupaten Malang
Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman
penyusunan, pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2017
pasal 8: penyampaian peraturan Gubernur dan Bupati/Walikota
tentang RKPD harus dilampiri: Hasil pengendalian kebijakan
penyusunan RKPD Tahun 2017 oleh Kepala Bappeda, Berita
Acara kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD Tahun 2017 dan
Laporan Hasil Reviu RKPD Tahun 2017 oleh APIP. Surat Edaran
(SE) Mendagri Nomor: 700/025/A.4/IJ tanggal 13 Januari 2016
tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Dokumen Rencana
Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah.
• Reviu Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Malang
Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dijelaskan bahwa
Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen
rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan
program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya
dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Rencana
Kerja Perangkat Daerah mempunyai fungsi penting dan
fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Renja
Perangkat Daerah adalah perencanaan pada unit organisasi
terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan
masukan utama dan mendasar bagi perencanaan diperingkat
yang lebih atas seperti Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD), Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan
39
Jangka Menengah (RPJM). Rencana Kerja Perangkat Daerah
mempunyai fungsi penting dan fundamental dalam sistem
perencanaan daerah karena Renja Perangkat Daerah adalah
perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di
pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan
mendasar bagi perencanaan diperingkat yang lebih atas seperti
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Perangkat
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).
• Reviu RKAP Tahun 2018 dan RKA Tahun 2019
Dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan penganggaran
dan menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah
penganggaran sebagai Quality Asurance (penjamin) maka Aparat
Pengawas Interen Pemerintah (APIP) mempunyai tugas
melakukan Reviu atas RKA PD dan RKA PPKD. Sesuai dengan
Permendagri nomor 18 tahun 2016 tentang Pedoman
Penysunan, pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2018,
Lampiran I: Pengawasan dokumen Perencanaan Pembangunan
dan penganggaran daerah beserta perubahannya melalui
kegiatan Reviu dokumen RPJMD, RKPD, Renja dan RKA
Perangkat Daerah agar konsistensi dan keselarasan antar
dokumen serta penerapan kaidah-kaidah perencanaan dan
penganggaran daerah dapat terjamin.
8. Program Peningkatan Profesionalisme Pengembangan Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, dengan kegiatan:
Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan, dengan kegiatan mengirimkan aparat pengawas
untuk mengikuti bimtek, diklat (memperoleh sertifikat profesi
internal auditor seperti QIA, CIA, C GAP, CFE dll) dan Pelatihan
Kantor Sendiri (PKS) terkait regulasi yang setiap saat berubah.
9. Program Peraturan Perundang-undangan, dengan kegiatan:
Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan, sejumlah
3 sosialisasi.
Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018, dapat dilihat pada Tabel
3.1 sebagaimana berikut:
Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018 dan Perkiraan Maju Tahun 2019
Inspektorat Daerah Kabupaten Malang
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan
Daerah/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
(Ouput)
Rencana tahun 2018
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana
Tahun 2019
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
4.05 4.05.03
01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan
Operasional Perkantoran
Inspektorat
Daerah
100% 884.811.000 PAD 100% 752.436.250
4.05 4.05.03
01 01 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Jumlah registrasi surat masuk
dan surat keluar
Inspektorat
Daerah
3.000 unit 58.000.000 PAD 3.000
buah
58.091.250
4.05 4.05.03
01 02 Penyediaan Jasa
Komunikasi,Sumber Daya Air
dan Listrik
Jumlah penyediaan listrik, air
minum/air bersih ,
Telekomunikasi, dan internet
Inspektorat
Daerah
12 bulan 95.000.000 PAD 12 bulan 18.480.000
4.05 4.05.03 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Jumlah pejabat pengelola
administrasi keuangan
Inspektorat
Daerah
18OB 257.000.000 PAD 22 OB 273.600.000
4.05 4.05.03
01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
Jumlah petugas kebersihan Inspektorat
Daerah
1 orang 24.696.000 PAD 1 gedung 25.900.000
4.05 4.05.03
01 09 Penyediaan Jasa perbaikan
peralatan kerja
Jumlah jasa service peralatan
kantor dan pengadaan suku
cadang yang disediakan
Inspektorat
Daerah
74 unit 21.465.000 PAD 89 unit 31.290.000
4.05 4.05.03
01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang
disediakan
Inspektorat
Daerah
55 jenis 76.000.000 PAD 55 jenis 76.000.000
4.05 4.05.03
01 11 Penyediaan Barang cetakan
dan pengandaan
Jumlah barang cetakan yang
disediakan
Inspektorat
Daerah
11 jenis 10.000.000 PAD 8 item 13.500.000
4.05 4.05.03 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-
undangan
Jumlah bahan bacaan dan
peraturan peundang-undangan
yang disediakan
Inspektorat
Daerah
12 jenis 6.000.000 PAD 4 jenis 6.300.000
4.05 4.05.03
01 16 Penyediaan bahan logistik
kantor
Jumlah bahan logistik kantor
yang disediakan
Inspektorat
Daerah
24 jenis 1.500.000
PAD 1 jenis 3.600.000
4.05 4.05.03
01 17 Penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah makanan dan minuman
harian pegawai, rapat dan tamu
yang disediakan
Inspektorat
Daerah
150 HOK 24.950.000
PAD 150 HOK 24.950.000
41
4.05 4.05.03
01 18 Rapat- rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke luar Daerah
Jumlah pegawai memenuhi
penugasan dinas ke luar daerah
Inspektorat
Daerah
90 HOK 258.500.000 PAD 168 HOK 166.425.000
4.05 4.05.03
01 21 Rapat- rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke dalam Daerah
Jumlah pegawai memenuhi
penugasan dinas ke dalam
daerah
Inspektorat
Daerah
5 HOK 51.700.000 PAD 165 HOK 54.300.000
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Persentase Penunjang Kerja
Aparatur
Inspektorat
Daerah
100% 88.500.000 PAD - -
Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapannya
Jumlah penyediaan Pakaian
Dinas
Inspektorat
Daerah
50 stel 28.500.000 PAD - -
Pengadaan Pakaian Khusus
Hari-hari Tertentu
Jumlah Penyediaan Pakaian
Olahraga
Inspektorat
Daerah
50 stel 60.000.000 PAD - -
4.05 4.05.03
02 Progam Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Persentase Pemenuhan Sarana
dan Prasarana Penunjang
Aparatur
Inspektorat
Daerah
100% 1.327.000.000 PAD 100% 542.650.000
4.05 4.05.03
02 05 Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan kendaraan
dinas/operasional roda 2 baru
yang diadakan
Inspektorat
Daerah
10 unit 150.000.000 PAD 5 unit 90.000.000
Jumlah kendaraan kendaraan
dinas/operasional roda 4 baru
yang diadakan
Inspektorat
Daerah
1 unit 400.000.000 PAD -
4.05 4.05.03
02 09 Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor
yang diadakan
Inspektorat
Daerah
20 jenis 464.000.000 PAD 32 jenis 172.000.000
4.05 4.05.03
02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala
gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang
dipelihara Rutin/berkala
Inspektorat
Daerah
24 jenis
23.000.000 PAD 1 jenis
24.150.000
4.05 4.05.03
02 24 Pemeliharaan Rutin/berkala
kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah kendaraan roda empat
dan kendaraan roda dua yang
dipelihara rutin dan berkala
Inspektorat
Daerah
23 unit 140.000.000 PAD 29 unit 56.500.000
Pengadaan Meubeler Jumlah meubeler yang diadakan Inspektorat
Daerah
2 jenis 150.000.000 PAD 2 jenis 200.000.000
4.05 4.05.03
06 Progam Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Persentase Dokumen
Perencanaan, Laporan
Keuangan dan Kinerja
Perangkat Daerah yang tepat
Waktu
Inspektorat
Daerah
100% 7.500.000 PAD 100% 3.920.000
42
4.05 4.05.03
06 01 Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen Laporan
Kinerja (LKJ-IP/Profil Kinerja
PD/ Survey Kepuasan
Masyarakat)
Inspektorat
Daerah
1 Buku 3.450.000 PAD 1 Buku 2.450.000
4.05 4.05.03
06 02 Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran
Jumlah dokumen laporan
keuangan semester I dan
semester II
Inspektorat
Daerah
1 buku 1.200.000 PAD 1 buku 490.000
4.05 4.05.03
06 04 Penyusunan pelaporan
Keuangan Akhir Tahun
Jumlah dokumen laporan
keuangan akhir
Inspektorat
Daerah
1 buku 2.850.000 PAD 1 buku 980.000
4.05 4.05.03
20 Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Persentase PD yang tidak
mempunyai temuan terkait
kerugian daerah dari hasil
pemeriksaan Inspektorat
Daerah
Inspektorat
Daerah
87% 1.605.200.000 PAD 88% 1.605.200.000
4.05 4.05.03
20 01 Pelaksanaan Pengawasan
Internal secara berkala
Jumlah Pelaksanaan
Pengawasan Internal Secara
Berkala/Reguler
Inspektorat
Daerah
56 LHP 1.605.200.000 PAD 56 LHP 1.605.200.000
4.05 4.05.03
20 Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Persentase PD yang
melengkapi data permintaan
BPK-RI
Inspektorat
Daerah
80% 25.000.000 PAD 82% 25.000.000
Pendampingan Pemeriksaan
BPK-RI
Jumlah Pelaksanaan
Pendampingan Pemeriksaan
BPK-RI
Inspektorat
Daerah
2 kali 25.000.000 PAD 2 kali 25.000.000
4.05 4.05.03
20 Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Persentase Rekomendasi Hasil
Pemeriksaan APIP yang selesai
ditindaklanjuti
Inspektorat
Daerah
67% 220.000.000 PAD 68% 45.000.000
4.05 4.05.03
20 Pemantauan TLHP APIP Jumlah Pemantauan Tindak
Lanjut Hasil Pengawasan
APIP
Inspektorat
Daerah
2 Kali 220.000.000 PAD 4 kali 45.000.000
4.05 4.05.03
20 Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Persentase Rekomendasi Hasil
Pemeriksaan Pengawas
Eksternal yang selesai
ditindaklanjuti
Inspektorat
Daerah
87% 40.000.000 PAD 88% 45.000.000
Pemantauan TLHP Pengawas
Eksternal
Jumlah Pemantauan TLHP
Pengawas Eksternal
Inspektorat
Daerah
8 kali 40.000.000 PAD 1
Kegiatan
45.000.000
43
4.05 4.05.03
20 Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Persentase Non Reguler (kasus)
yang ditangani
Inspektorat
Daerah
82% 1.041.000.000 PAD 83% 1.041.000.000
Penanganan Non Reguler Jumlah Non Reguler (Kasus)
yang diselesaikan
Inspektorat
Daerah
75 kasus 1.041.000.000 PAD 75 kasus 1.041.000.000
4.05 4.05.03
20 Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Persentase Pelaksanaan
Kegiatan sesuai ketentuan
Inspektorat
Daerah
100% 185.000.000 PAD 100% 158.000.000
4.05 4.05.03
20 06 Koordinasi Pengawasan yang
lebih komprehensif
Jumlah Koordinasi Pengawasan
yang dilaksanakan
Inspektorat
Daerah
3 kegiatan 185.000.000 PAD 3 kegiatan 158.000.000
4.05 4.05.03
20 Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Meminimalisir Kesalahan
dalam pelaksanaan pekerjaan
Inspektorat
Daerah
100% 439.648.500 PAD 100% 461.630.000
Monitoring, Evaluasi, Verifikasi Jumlah Pelaksanaan Monitoring,
Evaluasi, Verifikasi
Inspektorat
Daerah
1 laporan 439.648.500 PAD 1 laporan 461.630.000
4.05 4.05.03
20 Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Persentase Desa yang tidak
ada temuan terkait kerugian
Daerah/Negara
Inspektorat
Daerah
100% 1.146.000.000 PAD 100% 1.260.000.000
Pemeriksaan Desa Jumlah Pelaksanaan
Pemeriksaan Desa
Inspektorat
Daerah
378 desa 1.146.000.000 PAD 2
Kegiatan
1.260.000.000
Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Persentase Fasilitasi TP4D
yang Dilaksanakan
Inspektorat
Daerah
100% 38.000.000 PAD 100% 38.000.000
Fasilitasi Tim Pengawal dan
Pengaman Pemerintahan dan
Pembangunan Daerah (TP4D)
Jumlah Fasilitasi TP4D yang
Dilaksanakan
Inspektorat
Daerah
1 kegiatan 38.000.000 PAD 1 kegiatan 38.000.000
Program Pencegahan Korupsi Persentase Perangkat Daerah
yang WBK/WBBM dan capaian
nilai PMPRB minimal B
Inspektorat
Daerah
20% 59.750.000 PAD 20% 93.750.000
44
Penilaian Zona Integritas Jumlah Penilaian terhadap PD
yang dicanangkan sebagai Zona
Integritas
Inspektorat
Daerah
2 PD 19.000.000 PAD 2 PD 19.000.0000
Penilaian Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi (PMPRB)
Jumlah Pelaksanaan Evaluasi
PMPRB
Inspektorat
Daerah
25 PD 40.750.000 PAD 43 PD 74.750.000
- - - Program Peningkatan
Akuntabilitas Keuangan dan
Kinerja
Persentase Peningkatan
Akuntabilitas Keuangan dan
Kinerja
Inspektorat
Daerah
75% 958.500.000 PAD 100% 829.500.000
Evaluasi Implementasi SAKIP Jumlah Pelaksanaan
Implementasi SAKIP
Inspektorat
Daerah
43 PD 958.500.000 PAD 35 PD 829.500.000
- - - Program Peningkatan
Akuntabilitas Keuangan dan
Kinerja
Persentase Peningkatan
Akuntabilitas Keuangan dan
Kinerja
Inspektorat
Daerah
100% 201.000.000 PAD 100% 371.000.000
Reviu Dokumen Pemerintah
Daerah
Jumlah Reviu Dokumen
Pemerintah Daerah
Inspektorat
Daerah
5 Reviu 201.000.000 PAD 6 Reviu 371.000.000
4.05 4.05.03
21 Program Peningkatan
Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
Persentase Pemenuhan
Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
Inspektorat
Daerah
17% 178.600.000 PAD 17% 207.460.000
4.05 4.05.03
21 01 Pelatihan Pengembangan
Tenaga Pemeriksa dan aparatur
Pengawasan
Jumlah pengawas yang
mengikuti
pelatihan/bimtek/diklat
Inspektorat
Daerah
45 orang 178.600.000 PAD 50 orang 207.460.000
4.05 4.05.03
26 Program Peraturan
Perundang-undangan
Persentase Peraturan
Perundang-undangan yang
sudah ditata
Inspektorat
Daerah
25% 498.330.000 PAD 17% 523.248.000
4.05 4.05.03
26 04 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan
Jumlah Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan
Inspektorat
Daerah
2 sosialisasi 498.330.000 PAD 2
sosialisasi
523.248.000
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Tahun 2018 disusun
sebagai dokumen perencanaan selama 1 (satu) tahun yang dimulai 1 Januari
2018 sampai dengan 31 Desember 2018 meliputi program dan kegiatan yang
didalamnya menggambarkan capaian kinerja dan rencana kinerja anggaran.
Rencana Kerja Inspektorat Daerah merupakan penjabaran Rencana
Strategis yang memberikan masukan utama dan mendasar untuk perencanaan
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018 dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang
Tahun 2016-2021.
Semoga Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Malang Tahun
2018 menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsi dibidang pengawasan dalam rangka mewujudkan tata kelola
kepemerintahan yang baik (good governance) dan sesuai dengan Visi
Pemerintah Kabupaten Malang “MADEP MANTEB MANETEP”.
INSPEKTUR KABUPATEN MALANG,
TRIDIYAH MAISTUTI
46