RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja...

142
I-1 LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR : TANGGAL : RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja Dinas Peternakan dan Perikanan tahun 2014 sedikit berbeda dengan penyusunan Renja tahun-tahun sebelumnya, dimana Renja tahun 2014 belum memiliki acuan Renstra terbaru, karena telah berakhirnya masa berlaku Renstra periode tahun 2008- 2013 seiring dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2008-2013. Mengingat dokumen RKPD tahun 2014 yang diacu dalam penyusunan Renja masih mengacu pada RPJMD tahun 2008-2013, maka sebagai konsekuensi dari hal tersebut, Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan tahun 2008-2013 masih tetap diacu dalam penyusunan Renja tahun 2014. Dokumen Renja Dinas Peternakan dan Perikanan tahun 2014 akan dijadikan landasan awal dalam penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan periode tahun 2013-2018. Disamping itu, Renja Dinas Peternakan dan Perikanan harus terintegrasi dengan

Transcript of RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja...

Page 1: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

I-1

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

NOMOR :

TANGGAL :

RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil

evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya,

masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang

berasal dari masyarakat. Renja SKPD memuat kebijakan, program dan

kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh

pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong

partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja Dinas Peternakan dan Perikanan tahun 2014

sedikit berbeda dengan penyusunan Renja tahun-tahun sebelumnya,

dimana Renja tahun 2014 belum memiliki acuan Renstra terbaru,

karena telah berakhirnya masa berlaku Renstra periode tahun 2008-

2013 seiring dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil

Bupati periode tahun 2008-2013. Mengingat dokumen RKPD tahun

2014 yang diacu dalam penyusunan Renja masih mengacu pada

RPJMD tahun 2008-2013, maka sebagai konsekuensi dari hal tersebut,

Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan tahun 2008-2013 masih tetap

diacu dalam penyusunan Renja tahun 2014.

Dokumen Renja Dinas Peternakan dan Perikanan tahun 2014

akan dijadikan landasan awal dalam penyusunan Renstra Dinas

Peternakan dan Perikanan periode tahun 2013-2018. Disamping itu,

Renja Dinas Peternakan dan Perikanan harus terintegrasi dengan

Page 2: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

I-2

prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2014, bersinergi

dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat, serta

harus menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan

dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Dinas Peternakan

dan Perikanan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten

Bogor Tahun 2014 didasarkan kepada :

1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 tahun

1968 Tentang Pembentukan kabupaten Purwakarta dan kabupaten

Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan

Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1968 Nomor 31, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasiona (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164,

Tambahan Lembaran NegaraNomor 4421);

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa

kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun

Page 3: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

I-3

2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4725);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4577);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4463);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

Page 4: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

I-4

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Tahun 2008 Nomor 19,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi

dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4725);

20. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

21. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan

Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;

22. lnstruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang

Program Pembangunan yang Berkeadilan;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang

Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 471);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Page 5: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

I-5

Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2013 Nomor 690);

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24

tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi

Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-

2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24

Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor

88);

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

Jawa Barat Tahun 2008-2013 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat

Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 25 Seri E);

29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 7009 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat

(Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan

Lembaran Daerah Nomor 64);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun

2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor

19,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 77 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun

2008 Nomor 27);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah

Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013 sebagaimana telah diubah

Page 6: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

I-6

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2011

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor

7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJM) Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013 (Lembaran

Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 16);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran

Daerah Nomor 37);

35. Peraturan Bupati Bogor Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Rencana

Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013 Tanggal 31 Mei 2012.

36. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bogor.

37. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2011

perubahan dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang

RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013;

38. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Tugas Pokok, Fungsi Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas

Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Peternakan dan Perikanan

Kabupaten Bogor Tahun 2014 sebagai dokumen perencanaan jangka

pendek yang menjabarkan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan

Kabupaten Bogor Tahun 2009-2013 sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan

Kabupaten Bogor sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kabupaten

Bogor. Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor

Tahun 2009-2013 masih dijadikan dasar atau patokan dalam

penyusunan Renja Tahun 2014 disebabkan oleh belum tersusunnya

RPJMD Tahun 2014-2018 sehingga Dinas Peternakan dan Perikanan

Kabupaten Bogor belum bisa menyusun Renstra Tahun 2014-2018

yang akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Renja tahun

2014.

Tujuan disusunnya Renja Dinas Peternakan dan Perikanan

Kabupaten Bogor Tahun 2014 sebagai landasan/pedoman dalam

Page 7: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

I-7

penyusunan Program/Kegiatan Tahun 2014, Penguatan peran para

stakeholders dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah di

tahun 2014, serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas

kinerja tahunan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Renja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten

Bogor Tahun 2014 dilakukan oleh Tim Penyusun Renja Dinas

Peternakan dan Perikanan. Dalam proses penyusunan Renja juga

melibatkan seluruh anggota organisasi dalam rapat-rapat internal serta

melibatkan stakeholders Dinas Peternakan dan Perikanan dalam rapat

koordinasi. Keterlibatan beberapa pihak baik internal maupun

eksternal ini terutama untuk memberikan masukan-masukan dalam

penyusun Renja.

Sistematika penulisan Renja Dinas Peternakan dan Perikanan

Kabupaten Bogor Tahun 2014 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang,

landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sitematika

penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Pada bab ini menjelaskan mengenai Evaluasi Pelaksanaan

Renja tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis

Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan

Tugas dan Fungsi SKPD, Review Terhadap Rancangan Awal

RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai Telaahan Kebijakan

Nasional, dan Provinsi, Tujuan dan Sasaran SKPD, serta

Program dan Kegiatan SKPD.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan catatan penting yang perlu

mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya

maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai

dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan

rencana tindak lanjut.

Page 8: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

II-1

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

SKPD

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan

fasilitasi pembangunan Peternakan dan Perikanan di Kabupaten Bogor,

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor untuk tahun 2012

memperoleh anggaran DPA yang bersumber dari APBD Kabupaten

Bogor maupun APBN (DAK) Kementerian Pertanian dan Kementerian

Kelautan dan Perikanan sebagai berikut :

Pendapatan : Rp. 287.292.000,-

Belanja Daerah : Rp. 24.699.591.000,-

terdiri dari :

- Belanja Tidak Langsung : Rp. 7.511.247.000,-

- Belanja Langsung : Rp. 17.188.344.000,-

Adapun realisasi keuangan pada tahun 2012 adalah sebagai

berikut :

Pendapatan : Rp. 292.901.000,- (101,95 %)

Belanja Daerah : Rp. 23.169.082.999,- (93,80 %)

terdiri dari :

- Belanja Tidak Langsung : Rp. 7.453.932.602,- (99,24 %)

- Belanja Langsung : Rp. 15.715.150.397,- (91,43 %)

Melalui fasilitasi pelaksanaan DPA Dinas Peternakan dan

Perikanan Kabupaten Bogor tahun 2012 telah mendorong masyarakat

dan swasta di Kabupaten Bogor, baik secara langsung maupun tidak

langsung berkontribusi terhadap pencapaian keberhasilan sasaran

program maupun kebijakan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran

strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor Tahun

2012, maka evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Peternakan dan

Perikanan Kabupaten Bogor Tahun 2012 dan capaian Renstra Dinas

Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor Tahun 2009-2013 adalah

sebagai berikut :

Page 9: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

II-2

Indikator Kinerja I

Indukator kinerja I pada Tahun Anggaran 2012 adalah

penanggulangan penyakit ternak dan ikan melalui vaksinasi penyakit

hewan menular dan penyakit ikan dengan capaian sebesar 100 % dari

target yang telah ditetapkan yaitu :

1. vaksinasi Rabies sebanyak 3.000 dosis

2. Anthrax 10.000 dosis

3. Bruceloosis 500 dosis

4. SE 2.500 dosis

5. AI 150.000

6. Aeromonas sebanyak 5.000 dosis.

Indikator Kinerja II

Indikator Kinerja II Tahun Anggaran 2012 adalah tercapainya

produksi hasil peternakan dengan capaian sebagai berikut :

b. Produksi daging sebesar 104.886.895 Kg atau sebesar 98,62 %

c. Produksi telur sebesar 44.115.071 Kg atau sebesar 100,31 %

d. Produksi susu sebesar 11.422.684 liter atau sebesar 101,25 %

Indikator Kinerja III

Indikator Kinerja III Tahun Anggaran 2012 adalah peningkatan

sentra budidaya peternakan dan perikanan serta fasilitasi usaha

peternakan dan perikanan dengan capaian kinerja sebesar 100 % dari

target yang telah ditetpakkan yaitu :

1. Sentra budidaya peternakan sebanyak 7 lokasi

2. Sentra Budidaya perikanan sebanyak 5 lokasi

3. Fasilitasi usaha peternakan sebanyak 110 orang

4. Fasilitasi usaha perikanan sebanyak 110 orang

Indukator Kinerja IV

Indikator Kinerja IV Tahun Anggaran 2012 adalah tercapainya

produksi perikanan dengan capaian sebagai berikut :

1. Ikan Konsumsi sebesar 74.962,33 ton atau tercapai 102,11 %

2. Ikan Hias sebesar 187.552,04 RE atau tercapai 101,23 %

3. Benih Ikan sebesar 2.053.080,95 RE atau tercapai 107,64 %

Page 10: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

II-3

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Peternakan

dan Perikanan Kabupaten Bogor tahun anggaran 2012 menghasilkan

rata-rata capaian indikator kinerja output sebesar 99,03%, termasuk

dalam katagori predikat sangat tinggi, adapun realisasi keseluruhan

anggaran sebesar Rp.58.654.159.955.,- atau 86,85%, dari total rencana

anggaran sebesar Rp.67.533.991.000,-, uraian kegiatan beserta capaian

indikator kinerja outputnya sebagai berikut :

1) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak,

dengan kegiatan yang mendukung urusan perikanan sebanyak 8

kegiatan, dengan perincian sebagai berikut :

1.1 Pengawasan dan Pemeriksaan Pangan Asal Hewan dan Hasil

Pangan Asal Hewan, dari rencana biaya sebesar Rp.

442.495.000,- realisasinya sebesar Rp.439.932.500,- atau

sekitar 99,42 %, dengan keluaran adalah jumlah hewan qurban

yang diawasi sebanyak 4 jenis hewan dan jumlah produk hasil

peternakan yang diperiksa sebanyak 3 jenis produk Pangan Asal

Hewan (PAH), dengan realisasi sebesar 100 %.

1.2 Sosialisasi Keamanan Pangan, dari rencana biaya sebesar

Rp.31.351.000; realisasinya sebesar Rp. 31.293.000, atau

sekitar 99,81 %, dengan keluaran adalah jumlah pedagang

tradisional yang mengikuti sosialisasi keamanan pangan dari

rencana 105 orang, realisasinya 105 orang, atau 100 %.

1.3 Pelayanan Kesehatan Hewan, dari rencana biaya sebesar Rp.

230.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 218.222.300,- atau

sekitar 94,88 % dengan keluaran adalah jumlah sarana

pelayanan kesehatan hewan yang tersedia dari rencana

sebanyak 7 jenis alat kedokteran habis pakai dan 20 jenis obat-

obatan, realisasinya sebanyak 7 jenis alat kedokteran habis

pakai dan 20 jenis obat-obatan, atau 100 %.

1.4 Pelayanan Kesehatan Ikan, dari rencana biaya sebesar Rp.

195.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 193.000.500,- atau

sekitar 98,97 %, dengan keluaran adalah tersedianya sarana

pelayanan kesehatan ikan dan vaksin aeromonas sebanyak

6.000 dosis dari rencana untuk 7 UPT, realisasinya untuk 7

UPT, atau 100 %; dan tersedianya sarana biosecurity di kawasan

Page 11: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

II-4

minapolitan dari rencana di 1 lokasi, realisasinya 1 lokasi di

Kecamatan , atau 100 %;

1.5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pusat Kesehatan Hewan dan

Ikan (DAK), dari rencana biaya sebesar Rp.690.000.000,-

realisasinya sebesar Rp. 606.860.000,- atau sekitar 87,95 %,

dengan keluaran adalah terbangunnya bangunan Puskeswankan

di Cigudeg yang representatif sebanyak 1 unit dengan realisasi

sebesar 100 %.

1.6 Pengelolaan Kesehatan Lingkungan, dari rencana biaya sebesar

Rp.170.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 165.456.500,- atau

sekitar 97,33%, dengan keluaran adalah tersedianya alat

laboratorium perikanan sebanyak 1 paket dengan reaisasi

sebesar 100 %.

1.7 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular

Ternak, dari rencana biaya sebesar Rp. 480.000.000,-

realisasinya sebesar Rp. 463.662.700,- atau sekitar 96,60%,

dengan keluaran adalah jumlah vaksin yang tersedia untuk

penyakit rabies, sebanyak 3.000 dosis, anthrax 10.000 dosis,

brucellosis 500 dosis, SE 2.500 dosis dan AI 150.000 dosis,

dengan tingkat realisasi 100 %.

1.8 Pendukung kegiatan UPT RPH, di Cibinong, Cibungbulang,

Jonggol, Babakan Madang, Ciseeng, dari rencana biaya sebesar

Rp. 322.878.000,- realisasinya sebesar Rp. 309.300.250,- atau

sekitar 95,79 %, dengan keluaran adalah tersedianya sarana

pendukung kegiatan di UPT sebanyak 1 paket, dengan tingkat

realisasi 100 %.

2) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, yang terdiri dari

14 kegiatan, dengan perincian sebagai berikut :

2.1. Pengelolaan Data Peternakan, dari rencana biaya sebesar Rp.

96.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 95.642.000,- atau sekitar

99,63 %, dengan keluaran adalah jumlah data/informasi

peternakan berupa data keluar masuk ternak dan data

populasi ternak, dari rencana sebanyak 1 dokumen,

realisasinya sebanyak 1 dokumen, atau 100 %.

2.2. Pemberdayaan Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM) di Lokasi

Program Keluarga Harapan (PKH), dari rencana biaya sebesar

Page 12: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

II-5

Rp. 220.334.000,- realisasinya sebesar Rp. 211.959.000,- atau

sekitar 96,20 %, dengan keluaran adalah jumlah keluarga

RSTM penerima bantuan ternak yang terlatih, dari rencana

sebanyak 80 orang, realisasinya sebanyak 80 orang di

Kecamatan Tajurhalang, Kemang, Ciseeng, Gunung

Sindur,atau 100 %.

2.3. Pengembangan Ternak Kecil, dari rencana biaya sebesar Rp

875.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 822.703.000,- atau

sekitar 94,02 %, dengan keluaran adalah jumlah bantuan

ternak bagi masyarakat, yaitu : domba, dari rencana sebanyak

500 ekor, realisasinya sebanyak 500 ekor di Kecamatan

Nanggung, Lewiliang, Leuwisadeng, Rancabungur, Sukajaya,

Tenjoaya, Dramaga, Ciampea, Caringin, Cigombong,

Megamendung, Ciseeng, Pamijahan, Cibungbulang, atau 100

%; kambing PE, dari rencana sebanyak 50 ekor, realisasinya

sebanyak 50 ekor di Kecamatan Caringin, atau 100 %, Domba

Komposit, dari rencana sebanyak 60 ekor, realisasinya

sebanyak 60 ekor di Kecamatan Caringin, atau 100 % dan

kelinci dari rencana sebanyak 100 ekor, realisasinya sebanyak

100 ekor di Kecamatan Tenjolaya, atau 100 %

2.4. Pengembangan Ternak Besar, dari rencana biaya sebesar

Rp.1.075.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 971.033.480,-

atau sekitar 90,33 %, dengan keluaran adalah jumlah bantuan

ternak bagi masyarakat : sapi perah rencana sebanyak 34 ekor,

realisasinya sebanyak 34 ekor di Kecamatan Cisarua, atau 100

%; sapi potong dari rencana sebanyak 90 ekor, realisasinya

sebanyak 30 ekor di Kecamatan Babakan Madang dan

Cibungbulang, atau 100 %; kerbau, dari rencana sebanyak 30

ekor, realisasinya sebanyak 30 ekor di Kecamatan

Cibungbulang, Cigudeg dan Sukajaya, atau 100 %.

2.5. Pengembangan Ternak Unggas dari rencana biaya sebesar

Rp.228.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 204.143.000,- atau

sekitar 89,54 %, dengan keluaran adalah jumlah bantuan

ternak bagi masyarakat, berupa ternak ayam buras, dari

rencana sebanyak 910 ekor, realisasinya sebanyak 910 ekor di

Kecamatan Klapanunggal, Parung, Leuwisadeng, Sukajaya,

atau 100 % dan ternak itik, dari rencana sebanyak 900 ekor,

Page 13: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

II-6

realisasinya sebanyak 900 ekor di Kecamatan Ciomas, Ciawi,

Caringin, Gn.Sindur, Pamijahan, Cb.bulang, atau 100 %.

2.6. Pengawasan dan Pelayanan Usaha Peternakan di 18 Kecamatan,

dari rencana biaya sebesar Rp.75.000.000,- realisasinya

sebesar Rp. 73.892.845,- atau sekitar 98,52 %, dengan

keluaran adalah tersedianya sarana pelayanan usaha

peternakan sebanyk 5 jenis dan terfasilitasinya rakor pelaku

usaha peternakan sebanyak 2 kali, dengan realisasi 100%.

2.7. Pengembangan Kawasan Sapi Potong, dari rencana biaya

sebesar Rp.944.147.000,- realisasinya sebesar Rp.

795.680.000,- atau sekitar 84,28 %, dengan keluaran adalah

tersedianya bantuan ternak sapi potong sebanyak 60 ekor di

kawasan pengembangan sapi potong Kecamatan Tanjungsari

dan Cariu dengan realisasi 100%.

2.8. Pembinaan Kegiatan Pengembangan Peternakan (Bantuan

Gubernur), dari rencana biaya sebesar Rp. 57.000.000,-

realisasinya sebesar Rp. 56.166.000,- atau sekitar 98,54 %,

dengan keluaran adalah jumlah kelompok usaha peternakan

yang terbina, penerima bantuan non APBD II dari rencana

sebanyak 45 lokasi, realisasinya sebanyak 45 lokasi, atau 100

%.

2.9. Pengawasan Mutu Pakan dan Mutu Bibit Ternak, dari rencana

biaya sebesar Rp. 57.140.000,- realisasinya sebesar Rp.

54.306.500,- atau sekitar 95,04 %, dengan keluaran adalah

terawasinya mutu bibit ternak yang beredar di Kabupaten

Bogor di 3 breeding dan 5 kelompok peternak da terawasinya

sampel pakan ternak yang beredar di kabupaten Bogor

sebanyak 36 sampel dengan realisasinya sebesar 100 %.

2.10. Pendukung Kegiatan UPT Stasiun Pembibitan Ternak di

Nanggung dan Rumpin, dari rencana biaya sebesar Rp.

180.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 173.014.700,- atau

sekitar 96,12 %, dengan keluaran adalah tersedianya sarana

pendukung kegiatan di UPT sebanyak 1 paket, dengan tingkat

realisasi 100 %.

2.11. Pendukung Kegiatan UPT Wilayah III di Jonggol, dari rencana

biaya sebesar Rp. 22.670.000,- realisasinya sebesar Rp.

21.966.000,- atau sekitar 96,89 %, dengan keluaran adalah

Page 14: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

II-7

tersedianya sarana pendukung kegiatan di UPT sebanyak 1

paket, dengan tingkat realisasi 100 %.

2.12. Pendukung Kegiatan UPT Wilayah V di Jasinga, dari rencana

biaya sebesar Rp. 20.880.000,- realisasinya sebesar Rp.

17.701.000,- atau sekitar 84,77 %, dengan keluaran adalah

tersedianya sarana pendukung kegiatan di UPT sebanyak 1

paket, dengan tingkat realisasi 100 %.

2.13. Pendukung Kegiatan UPT Wilayah VII di Ciawi, dari rencana

biaya sebesar Rp. 20.365.000,- realisasinya sebesar Rp.

19.744.000,- atau sekitar 96,95 %, dengan keluaran adalah

tersedianya sarana pendukung kegiatan di UPT sebanyak 1

paket, dengan tingkat realisasi 100 %.

2.14. Pendukung Kegiatan UPT Wilayah VIII di Babakan Madang,

dari rencana biaya sebesar Rp. 20.256.000,- realisasinya

sebesar Rp. 17.583.000,- atau sekitar 86,80 %, dengan

keluaran adalah tersedianya sarana pendukung kegiatan di

UPT sebanyak 1 paket, dengan tingkat realisasi 100 %.

3) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan, yang

terdiri dari 4 kegiatan, dengan perincian sebagai berikut :

3.1. Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah, dari

rencana biaya sebesar Rp. 94.400.000,- realisasinya sebesar Rp.

92.285.850,- atau sekitar 96,70 %, dengan keluaran adalah

jumlah promosi peternakan yang diadakan melalui : pameran

sebanyak 1 kali,; bursa ternak kelinci, dari rencana sebanyak 2

kali, dan bazaar sebanyak 8 kali dengan realisasi sebesar 100 %.

3.2. Pengelolaan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Produksi

Peternakan Masyarakat, dari rencana biaya sebesar Rp.

35.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 34.370.500,- atau 98,20%,

dengan keluaran adalah tersedianya data/informasi produk

peternakan sebanyak 1 dokumen, dengan realisasi sebesar 100

%.

3.3. Temu Usaha Peternakan, dari rencana biaya sebesar Rp.

89.688.000,- realisasinya sebesar Rp. 89.166.100,- atau sekitar

99,42 %, dengan keluaran adalah jumlah pertemuan fasilitasi

kemitraan, dari rencana sebanyak 2 kali, realisasinya sebanyak

2 kali, atau 100 %; jumlah pelaku usaha kemitraan yang

Page 15: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

II-8

terfasilitasi, dari rencana sebanyak 30 orang, realisasinya

sebanyak 30 orang, atau 100 %; jumlah perlengkapan bursa

sebanyak 2 jenis, realisasinya sebanyak 2 jenis, atau 100 %.

3.4. Pengembangan Usaha Peternakan, dari rencana biaya sebesar

Rp. 125.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 123.653.000,- atau

sekitar 98,92 % dengan keluaran adalah tersedianya peralatan

penanganan dan pengolahan susu sebanyak 7 jenis,

terfasilitasimya pembinaan penanganan kualitas susu sapi dan

kambing PE sebanyak 3 kali terfasilitasinya pembinaan

pengolahan telur bebek (telur asin) sebanyak 1 kali dan

tersedianya sarana pengolahan telur asinsebanyak 5 jenis,

dengan realisasi sebesar 100 %.

4) Program Pengembangan Budidaya Perikanan, yang terdiri dari 18

kegiatan, dengan perincian sebagai berikut :

4.1 Pengembangan Bibit Ikan Unggul, dari rencana biaya sebesar

Rp.451.350.000,- realisasinya sebesar Rp. 435.938.750,- atau

sekitar 96,59 % dengan keluaran adalah jumlah bantuan induk

ikan gurame dari rencana sebanyak 1.300 kg, realisasinya

sebanyak 1.300 kg di Kecamatan Dramaga atau 100 %; induk

ikan lele dari rencana sebanyak 60 paket di Kecamatan Kemang,

Ciseeng dan Leuwiliang, realisasinya sebanyak 60 paket atau

100%; induk ikan mas dari rencana sebanyak 1.965 kg di

Kecamatan Pamijahan, Cibungbulang, Leuwiliang, Tenjolaya dan

Ciampea, realisasinya sebanyak 1.965 kg atau 100 %.

4.2 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan, dari rencana biaya

sebesar Rp.410.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 368.192.500,-

atau sekitar 89,80 %, dengan keluaran adalah jumlah bantuan

benih ikan, hias dari rencana sebanyak 26.500 ekor,

realisasinya sebanyak 26.500 ekor di Kecamatan Cibinong dan

Tenjolaya, atau 100%; gurame, dari rencana sebanyak 30.000

ekor, realisasinya sebanyak 30.000 ekor di Kecamatan Dramaga,

atau 100 %; nila dari rencana sebanyak 25.000 ekor,

realisasinya sebanyak 25.000 ekor di Kecamatan Cigombong,

atau 100%; lele dari rencana sebanyak 150.000 ekor,

realisasinya sebanyak 150.000 ekor di Kecamatan Jonggol,

Kemang, Tajurhalang, Bojonggede, Gunungsindur dan Parung,

Page 16: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

II-9

atau 100 %; mas dari rencana sebanyak 50.000 ekor,

realisasinya sebanyak 50.000 ekor di Kecamatan Pamijahan dan

Caringin.

4.3 Pengelolaan Data Perikanan, dari rencana biaya sebesar

Rp.95.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 94.795.000,- atau

99,78%, dengan keluaran adalah tersedianya data/informasi

terkini bidang perikanan, dari rencana sebanyak 1 dokumen,

realisasinya sebanyak 1 dokumen, atau 100 %.

4.4 Pemberdayaan Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM) di Lokasi

Program Keluarga Harapan (PKH), dari rencana biaya sebesar

Rp. 495.200.000,- realisasinya sebesar Rp. 461.222.000,- atau

sekitar 93,14 %, dengan keluaran adalah tersedianya bantuan

untuk RTSM di Kecamatan Cibinong, Bojonggede, Tajurhalang,

Kemang, Ciseeng, Tenjolaya, Rancabungur, Ciampea,

Dramaga,Cigombong, Ciawi dan Megamendung dalam bentuk

benih ikan, lele dari rencana sebanyak 336.000 ekor,

realisasinya sebanyak 336.00 ekor, atau 100%.

4.5 Pengawasan dan Pelayanan Usaha Perikanan, dari rencana

biaya sebesar Rp. 75.000.000,- realisasinya sebesar Rp.

74.515.800,- atau 99,35%, dengan keluaran adalah tersedianya

pelayanan usaha perikanan dari rencana sebanyak 5 jenis,

realisasinya sebanyak 5 jenis, atau 100%; terfasilitasinya rakor

pelaku usaha perikanan, dari rencana sebanyak 1 kali,

realisasinya sebanyak 1 kali, atau 100 %; terfasilitasinya

pertemuan kewirausahaan perikanan dari rencana sebanyak 1

kali, realisasinya sebanyak 1 kali, atau 100%.

4.6 Fasilitasi Kelompok Kerja Minapolitan, dari rencana biaya

sebesar Rp.190.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 185.670.000,-

atau sekitar 97,72%, dengan keluaran adalah terfasilitasinya

rapat kerja dan rapat koordinasi, dari rencana masing-masing

sebanyak 2 kali, realisasinya sebanyak 2 kali, atau 100 %.

4.7 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Fisik

Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar (DAK), dari

rencana biaya sebesar Rp.2.502.895.000,- realisasinya sebesar

Rp. 2.011.059.284,- atau sekitar 80,35 %, dengan keluaran

adalah tersedianya KJA percontohan budidaya air tawar

sebanyak 2 unit, perbaikan saluran air sepanjang 1.000 m,

Page 17: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

II-10

pembangunan jalan lingkungan dan lahan parkir di 1 lokasi,

penyediaan sarana perlengkapan kantor UPP sebanyak 6 jenis

di Kecamatan Ciseeng dengan tingkat realisasi 85 %

(pembangunan jalan lingkungan dan lahan parker baru sekitar

48% dan pekerjaan sisanya diluncurkan ke TA 2013).

4.8 Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan,

Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan (DAK), dari

rencana biaya sebesar Rp.98.230.000,- realisasinya sebesar Rp.

94.390.000,- atau sekitar 96,09 %, dengan keluaran adalah

tersedianya sarana pengolahan ikan sebanyak 3 jenis di

Kecamatan Ciseeng dengan tingkat realisasi 100%.

4.9 Penyediaan Sarana Statistik Kelautan dan Perikanan, dari

rencana biaya sebesar Rp.100.450.000,- realisasinya sebesar Rp.

95.440.000,- atau sekitar 95,01 %, dengan keluaran adalah

tersedianya Tersedianya sarana pengolahan data statistik

perikanan berupa Kendaraan bermotor Roda 2, sebanyak 2

unit, Filling Kabinet sebanyak 2 buah, Notebook sebanyak 2

unit, Printer sebanyak 2 unit, External Hardisk sebanyak 1

buah, Meja Kerja sebanyak 2 buah, Kursi Kerja sebanyak 2

buah, Kamera sebanyak I buah , LCD proyektor sebanyak I

buah, dengan tingkat realisasi 100 %.

4.10 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan, dari

rencana biaya sebesar Rp. 351.100.000,- realisasinya sebesar

Rp. 334.452.000,- atau sekitar 95,26%, dengan keluaran adalah

tersedianya sarana penyuluhan perikanan, dari rencana

sebanyak 18 jenis, realisasinya sebanyak 17 jenis untuk Kantor

BP4K, atau 94 %.

4.11 Pendukung Kegiatan UPT BBI di Tenjolaya dan Pamijahan, dari

rencana biaya sebesar Rp. 208.600.000,- realisasinya sebesar

Rp. 205.620.000,- atau sekitar 98,57 %, dengan keluaran adalah

tersedianya sarana pendukung kegiatan di UPT sebanyak 1

paket, dengan tingkat realisasi 100 %.

4.12 Pendukung Kegiatan UPT Wilayah I di Ciseeng, dari rencana

biaya sebesar Rp. 20.571.000,- realisasinya sebesar Rp.

19.681.000,- atau sekitar 95,67 %, dengan keluaran adalah

tersedianya sarana pendukung kegiatan di UPT sebanyak 1

paket, dengan tingkat realisasi 100 %.

Page 18: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

II-11

4.13 Pendukung Kegiatan UPT Wilayah II di Pamijahan, dari rencana

biaya sebesar Rp. 113.600.000,- realisasinya sebesar Rp.

111.259.000,- atau sekitar 97,94 %, dengan keluaran adalah

tersedianya sarana pendukung kegiatan di UPT sebanyak 1

paket, dengan tingkat realisasi 100 %.

4.14 Pendukung Kegiatan UPT Wilayah IV di Cibinong, dari rencana

biaya sebesar Rp. 27.903.000,- realisasinya sebesar Rp.

26.721.000,- atau sekitar 95,76 %, dengan keluaran adalah

tersedianya sarana pendukung kegiatan di UPT sebanyak 1

paket, dengan tingkat realisasi 100 %.

4.15 Pendukung Kegiatan UPT Wilayah VI di Dramaga, dari rencana

biaya sebesar Rp. 21.841.000,- realisasinya sebesar Rp.

21.281.000,- atau sekitar 96,98 %, dengan keluaran adalah

tersedianya sarana pendukung kegiatan di UPT sebanyak 1

paket, dengan tingkat realisasi 100 %.

4.16 Pembangunan Sarana dan Prasarana Perbenihan (DAK), dari

rencana biaya sebesar Rp. 212.350.000,- realisasinya sebesar

Rp. 206.501.000,- atau sekitar 97,25 %, dengan keluaran adalah

tersedianya sarana prasarana di lokasi perbenihan berupa

Filling Kabinet sebanyak 2 buah, Whiteboard sebanyak 1 buah,

Meja Kerja sebanyak 4 buah, Meja Rapat sebanyak 1 set, Kursi

Lipat sebanyak 150 buah, Sofa sebanyak 1 set, Pemagaran BBI

sepanjang 350 meter, dengan tingkat realisasi 100 %.

4.17 Penyediaan Induk dan Calon Induk Ikan Unggul (DAK), dari

rencana biaya sebesar Rp. 378.950.000,- realisasinya sebesar

Rp. 348.575.000,- atau sekitar 91,98 %, dengan keluaran adalah

tersedianya Induk Ikan Lele Unggul sebanyak 50 paket, Pakan

Induk sebanyak 12.000 Kg dan Pakan Calon Induk sebanyak

6.500 Kg, dengan tingkat realisasi 100 %.

4.18 Pengembangan Pembenihan Rakyat / Unit Pembenihan Rakyat

(DAK), dari rencana biaya sebesar Rp. 531.875.000,- realisasinya

sebesar Rp. 462.215.000,- atau sekitar 86,90 %, dengan

keluaran adalah tersedianya Kolam percontohan UPR sebanyak

6 jenis dan Peralatan Pembenihan di UPR sebanyak 8 jenis

dengan tingkat realisasi 100 %.

Page 19: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

II-12

5) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi

Perikanan, yang terdiri dari 5 kegiatan, dengan perincian sebagai

berikut :

5.1 Promosi Atas Hasil Produksi Perikanan Unggulan Daerah, dari

rencana biaya sebesar Rp. 147.280.000,- realisasinya sebesar

Rp. 145.356.660,- atau sekitar 98,69%, dengan keluaran adalah

jumlah promosi usaha sebanyak 2 kali dan terfasilitasinya

pembangunan depo ikan hias sebanyak 1 unit dengan tingkat

realisasi 100%.

5.2 Temu Usaha Perikanan, dari rencana biaya sebesar Rp.

71.200.000,- realisasinya sebesar Rp. 70.866.600,- atau sekitar

99,53 %, dengan keluaran adalah terfasilitasinya pertemuan

kemitraan sebanyak 2 kali dan terfasilitasinya pembinaan

program kredit GMM dan Kredit Program di 4 UPT Wilayah

dengan tingkat realisasi 100%.

5.3 Pengembangan Usaha Perikanan, dari rencana biaya sebesar Rp.

187.510.000,- realisasinya sebesar Rp. 180.225.000,- atau

sekitar 96,11%, dengan keluaran adalah tersedianya sarana

pengolahan hasil perikanan sebanyak 8 jenis, terfasilitasinya

pembinaan usaha di 4 kecamatan, terfasilitasinya lomba

kelompok usaha pengolahan sebanyak 1 kali, terinventarisirnya

data statistik pengolahan sebanyak 1 dokumen; dengan tingkat

realisasi 100%.

5.4 Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan,

dari rencana biaya sebesar Rp. 55.000.000,- realisasinya sebesar

Rp. 54.647.900,- atau sekitar 99,36%, dengan keluaran adalah

tersedianya data/ informasi produk perikanan dari rencana

sebanyak 1 dokumen, realisasinya sebanyak 1 dokumen, atau

100 %.

5.5 Pendukung Kegiatan UPT Sarana Usaha di Ciseeng, Cibinong,

Sukaraja, Ciawi dari rencana biaya sebesar Rp. 187.510.000,-

realisasinya sebesar Rp.180.225.000,- atau sekitar 96,11 %,

dengan keluaran adalah tersedianya sarana pendukung

kegiatan di UPT sebanyak 1 paket, dengan tingkat realisasi 100

%.

Page 20: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

II-13

6) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, yang terdiri dari 17

kegiatan, dengan perincian sebagai berikut :

6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dari rencana biaya sebesar

Rp. 9.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 9.000.000,- atau 100

%, dengan keluaran adalah jumlah materai 6000 dan 3000

untuk kebutuhan surat menyurat dan dokumen kerja kantor,

dari rencana masing-masing sebanyak 1.000 buah, realisasinya

sebanyak 1.000 buah, atau 100 %.

6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, dari

rencana biaya sebesar Rp. 454.920.000,- realisasinya sebesar

Rp. 326.738.085,- atau sekitar 71,82 %, dengan keluaran adalah

jumlah sarana komunikasi: telepon, air, listrik dan internet, dari

rencana sebanyak 20 jaringan telepon, realisasinya sebanyak 20

jaringan telepon, atau 100 %; dari rencana sebanyak 3 jaringan

air, realisasinya sebanyak 3 jaringan air, atau 100 %; dari

rencana sebanyak 30 jaringan listrik, realisasinya sebanyak 30

jaringan listrik, atau 100 %; dari rencana sebanyak 2 jaringan

internet, realisasinya sebanyak 2 jaringan internet, atau 100%.

6.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional, dari rencana biaya sebesar Rp. 56.350.000,-

realisasinya sebesar Rp. 14.548.000,-atau sekitar 25,82 %,

dengan keluaran adalah tersedianya Surat Perizinan kendaraan

dinas/operasional berupa: KIR Roda 4 sebanyak 4 unit,

Pembayaran STNK Roda 4, sebanyak 7 unit, Pembayaran STNK

Roda 2 sebanyak 24 unit, Pembayaran STNK Truck sebanyak 1

unit, Pembayaran STNK TOSSA sebanyak 2 unit, Perpanjangan

STNK Roda 4 sebanyak 4 unit, Perpanjangan STNK Roda 2

sebanyak 35 unit dengan tingkat realisasi sebesar 100%.

6.4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dari rencana biaya sebesar

Rp. 123.800.000,- realisasinya sebesar Rp. 119.046.500,- atau

sekitar 96,16 %, dengan keluaran adalah tersedianya jasa

pelayanan dan perlengkapan kebersihan kantor berupa

pemeliharaan Kebersihan Kantor seluas 4.000m2 dan Bahan dan

Alat pembersih sebanyak 29 jenis, dengan tingkat realisasi

sebesar 100%.

6.5 Penyediaan Alat Tulis Kantor, dari rencana biaya sebesar Rp.

59.105.000,- realisasinya sebesar Rp. 58.433.100,- atau sekitar

Page 21: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

II-14

98,86 %, dengan keluaran adalah jumlah ATK untuk

pelaksanaan TUPOKSI Disnakkan, dari rencana sebanyak 45

jenis, realisasinya sebanyak 45 jenis, atau 100 %.

6.6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dari rencana

biaya sebesar Rp. 61.700.000,- realisasinya sebesar Rp.

60.601.950,- atau sekitar 98,22 %, dengan keluaran adalah

jumlah barang cetakan dan penggandaan, dari rencana

sebanyak 18 jenis, realisasinya sebanyak 18 jenis, atau 100 %.

6.7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan

Kantor, dari rencana biaya sebesar Rp. 15.000.000,- realisasinya

sebesar Rp. 14.713.000,- atau sekitar 98,09 %, dengan keluaran

adalah jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor, dari rencana sebanyak 8 jenis, realisasinya sebanyak 8

jenis, atau 100 %.

6.8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan,

dari rencana biaya sebesar Rp. 17.400.000,- realisasinya sebesar

Rp. 17.392.000,- atau 99,95 %, dengan keluaran adalah jumlah

surat kabar, peraturan dan perundang-undangan, dari rencana

sebanyak 5 jenis, realisasinya sebanyak 5 jenis, atau 100 %.

6.9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dari rencana biaya sebesar

Rp. 7.500.000,- realisasinya sebesar Rp. 7.475.000,- atau 99,67

%, dengan keluaran adalah jumlah tabung pemadam kebakaran

siap pakai, dari rencana sebanyak 6 unit, realisasinya sebanyak

6 unit, atau 100 %.

6.10 Penyediaan Makanan dan Minuman, dari rencana biaya sebesar

Rp. 105.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 2.650.000,- atau

sekitar 88,24 %, dengan keluaran adalah jumlah jamuan

makanan dan minuman : rapat dan tamu, dari rencana

sebanyak 4200 orang, realisasinya sebanyak 4200 orang, atau

100 %.

6.11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar

daerah, dari rencana biaya sebesar Rp. 500.000.000,-

realisasinya sebesar Rp. 499.903.443,- atau sekitar 99,98 %,

dengan keluaran adalah terselenggaranya rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi ke dalam daerah ke 40 kecamatan dan luar

daerah ke 9 lokasi dan terealisasi sebesar 100 %

Page 22: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

II-15

6.12 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis

Perkantoran, dari rencana biaya sebesar Rp. 85.400.000,-

realisasinya sebesar Rp. 85.400.000,- atau 100 %, dengan

keluaran adalah jumlah tenaga honorer dan tenaga arsiparis

yang menerima honor, dari rencana sebanyak 7 orang tenaga

honorer dan 3 orang tenaga arsiparis, realisasinya sebanyak 7

orang tenaga honorer dan 3 orang tenaga arsiparis, atau 100 %.

6.13 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD, dari rencana biaya

sebesar Rp. 21.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 21.000.000,-

atau 100 %, dengan keluaran adalah tertatanya arsip disnakan

1SKPD dengan realisasinya sebesar 100 %.

6.14 Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian, dari rencana

biaya sebesar Rp. 25.000.000,- realisasinya sebesar Rp.

25.000.000,- atau 100 %, dengan keluaran adalah jumlah

administrasi kepegawaian di Disnakkan, dari rencana sebanyak

19 jenis dengan realisasinya sebesar 19 jenis, atau 100 %.

6.15 Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang, dari rencana biaya

sebesar Rp. 30.500.000,- realisasinya sebesar Rp. 29.950.000,-

atau 98,20%, dengan keluaran adalah jumlah berkas

administrasi barang di Disnakkan : sebanyak 5 jenis dengan

realisasinya 100 %.

6.16 Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor, dari rencana biaya

sebesar Rp. 180.000.000,- realisasinya sebesar Rp.

180.000.000,- atau 100 %, dengan keluaran adalah jumlah

petugas piket pengamanan kantor setiap hari selama 1 tahun,

dari rencana sebesar 20 petugas piket, realisasinya 20 petugas

piket, atau 100 %.

6.17 Penyediaan Jasa Tenaga Petugas Lapangan Non PNS, dari

rencana biaya sebesar Rp. 92.700.000,- realisasinya sebesar Rp.

92.700.000,- atau 100%, dengan keluaran adalah jumlah tenaga

kerja petugas lapangan non PNS yang menerima honor/upah,

dari rencana sebesar 13 orang, realisasinya 13 orang, atau 100

%.

Page 23: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

II-16

7) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, yang terdiri

dari 9 kegiatan, dengan perincian sebagai berikut :

7.1 Pembangunan Gedung Kantor, dari rencana biaya sebesar Rp.

170.000.000-, realisasinya sebesar Rp. 166.828.000-, atau

sekitar 98,13 %, dengan keluaran adalah terbangunnya Rumah

Jaga dan Gudang Obat masing-masing 1 unit dengan realisasi

sebesar 100 %.

7.2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional, dari rencana biaya

sebesar Rp. 284.850.000,- realisasinya sebesar Rp.

277.082.500,- atau sekitar 97,27 %, dengan keluaran adalah

tersedianya kendaraan dinas roda dua sebanyak 18 unit dengan

realisasinya sebesar 100 %.

7.3 Pengadaan Peralatan Kantor, dari rencana biaya sebesar Rp.

126.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 123.608.200,- atau

sekitar 98,10 %, dengan keluaran adalah peralatan kantor

berupa: Komputer PC sebanyak 6 unit, Notebook sebanyak 1

unit, Printer sebanyak 9 unit, UPS sebanyak 2 unit, Stabilizer

sebanyak 5 unit, LCD Proyektor sebanyak 2 unit, Layar Infocus

sebanyak 1 unit, Megaphone sebanyak 2 unit, Wireless sebanyak

2 unit, dengan realisasinya sebesar 100 %.

7.4 Pengadaan Perlengkapan Kantor, dari rencana biaya sebesar Rp.

52.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 51.385.000,- atau sekitar

98,82 %, dengan keluaran adalah sarana perlengkapan kantor

berupa: Tiang Umbul-umbul sebanyak 20 buah, Lemari Pintu

Kaca sebanyak 1 unit, Lemari Obat sebanyak 1 unit, Lemari

Arsip Kecil sebanyak 1 unit, Lemari Arsip sebanyak 2 unit, Filing

Kabinet sebanyak 2 unit, Lemari Es sebanyak 2 unit, Freezer

sebanyak 1 unit, Rak Kayu sebanyak 1 unit, dengan realisasi

sebesar 100 %.

7.5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dari rencana biaya

sebesar Rp. 30.350.000,- realisasinya sebesar Rp. 30.128.000-,

atau sekitar 99,27 %, dengan jumlah gedung kantor yang

terpelihara melalui : pengecatan tembok dan kayu/besi masing-

masing seluas 2.100 m2 dan 60 m2, dengan realisasinya sebesar

100 %.

Page 24: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

II-17

7.6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, dari

rencana biaya sebesar Rp. 219.050.000,- realisasinya sebesar

Rp. 212.220.500,- atau sekitar 96,88 %, dengan keluaran adalah

jumlah kendaraan dinas operasional di Disnakkan yang

terpelihara: roda 4 dan roda 2 serta roda 3, masing-masing 12

unit; 59 unit dan 1 unit, dengan realisasinya sebesar 100 %.

7.7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor, dari

rencana biaya sebesar Rp. 19.800.000,- realisasinya sebesar Rp.

19.475.000,- atau sekitar 98,36 %, dengan keluaran adalah

jumlah perlengkapan gedung kantor di Disnakkan yang

terpelihara: Penambahan Daya Listrik sebanyak 1 paket, AC

sebanyak 10 unit, pemasangan baru Jaringan Internet sebanyak

1 paket, dengan realisasinya sebesar 100 %.

7.8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor, dari rencana

biaya sebesar Rp. 52.375.000,- realisasinya sebesar Rp.

51.080.000,- atau sekitar 97,53 %, dengan keluaran adalah

jumlah peralatan gedung kantor di Disnakkan yang terpelihara :

mesin tik, computer dan mesin pemotong rumput, masing-

masing sebanyak 7 unit; 49 unit dan 2 unit, dengan

realisasinya sebesar 100 %.

7.9 Rehabilitasi Ringan/Sedang/Berat Gedung Kantor, dari rencana

biaya sebesar Rp. 419.000.000,- realisasinya sebesar Rp.

397.172,- atau sekitar 94,79 %, dengan keluaran adalah

terehabilitasinya bangunan RPH, Pembangunan Sarana

Penunjang RPH Cibinong, Pembangunan Sarana penunjang RPH

Unggas Cibinong masing-masing sebanyak 1 unit, dengan

realisasinya sebesar 100 %.

8) Program Peningkatan Disiplin Aparatur; yang terdiri dari 1 kegiatan,

dengan perincian sebagai berikut:

8.1 Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya, dari rencana

biaya sebesar Rp. 12.635.000,- realisasinya sebesar Rp.

12.468.750-, atau sekitar 98,68 %, dengan keluaran adalah

tersedianya baju seragam Korpri sebanyak 133 buah dengan

realisasi sebesar 100 %.

Page 25: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

II-18

9) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan, yang terdiri dari 8 kegiatan, dengan perincian

sebagai berikut:

9.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD, dari rencana biaya sebesar Rp. 22.000.000

realisasinya sebesar Rp. 21.976.000 atau 99,89 %, dengan

keluaran adalah jumlah dokumen Lakip, tahunan dari rencana 4

buku, realisasinya 4 buku, atau 100 %.

9.2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran, dari rencana

biaya sebesar Rp. 18.000.000,- realisasinya sebesar Rp.

17.966.750,- atau sekitar 99,82 %, dengan keluaran adalah

jumlah dokumen laporan keuangan semesteran, dari rencana 6

buku, realisasinya 6 buku, atau 100 %.

9.3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, dari rencana

biaya sebesar Rp. 20.000.000,- realisasinya sebesar Rp.

19.945.700,- atau sekitar 99,73%, dengan keluaran adalah

jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun 2012, dari

rencana 10 buku, realisasinya 10 buku, atau 100 %.

9.4 Penyusunan Perencanaan Anggaran, dari rencana biaya sebesar

Rp. 80.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 77.397.100,- atau

96,75 %, dengan keluaran adalah jumlah dokumen perencanaan

anggaran: DPA 2012; RKA perubahan 2012; DPA perubahan

2012; dan RKA 2012, masing-masing 6 buku, 30 buku, 6 buku

dan 30 buku, dengan realisasi sebesar 100 %.

9.5 Penatausahaan Keuangan SKPD, dari rencana biaya sebesar Rp.

110.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 109.978.900,- atau

sekitar 99.98 %, dengan keluaran adalah tersedianya laporan

penatausahaan keuangan disnakan, dari rencana sebanyak 72

buku, realisasinya sebanyak 72 buku, atau 100 %.

9.6 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD, dari rencana biaya

sebesar Rp. 19.400.000- realisasinya sebesar Rp. 19.355.000,-

atau 99,77 %, dengan keluaran adalah jumlah dokumen rencana

kerja dinas tahun 2013 sebanyak 5 buku dengan realisasi

sebesar 100 %.

9.7 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan SKPD, dari rencana biaya

sebesar Rp. 50.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 48.914.700,-

atau sekitar 97,83 %, dengan keluaran adalah jumlah buku

Page 26: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

II-19

laporan monev, daftar kegiatan per kecamatan, laporan akhir

tahun 2012 dan laporan evaluasi kinerja, masing-masing

sebanyak 8 buku, 4 buku, 5 buku dan 12 buku dengan realisasi

sebesar 100 %.

9.8 Publikasi Kinerja SKPD, dari rencana biaya sebesar Rp.

30.000.000- realisasinya sebesar Rp. 30.000.000,- atau 100 %,

dengan keluaran adalah terpublikasinya kinerja Disnakkan

Tahun 2012 pada media lokal selama 1 tahun dan terealisasi

sebesar 100 %.

Secara lengkap Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja

SKPD Tahun 2011 dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2012

Kabupaten Bogor dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Page 27: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

II-20

Page 28: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

II-21

Page 29: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

II-22

Page 30: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

II-23

Page 31: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

II-24

Page 32: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

II-25

Page 33: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

II-26

Page 34: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

II-27

Page 35: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

II-28

Page 36: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

II-29

Page 37: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

II-30

Page 38: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

II-31

Page 39: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

II-32

Page 40: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

II-33

Page 41: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

II-34

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Evaluasi dan analisis kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan

dinilai dari perbandingan antara realisasi capaian kinerja antara Tahun

2011 dengan Tahun 2012 dan dari peningkatan capaian yang diraih

pada Tahun 2012. Realisasi capaian kinerja Tahun 2012 dibandingkan

dengan Tahun 2011 dapat dilihat dalam Tabel 2.2

Tabel 2.2 Realisasi Capaian Kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan

Kabupaten Bogor Tahun 2011 dan 2012

No Indikator

Tahun 2011 Tahun 2012

Target Realisasi Target Realisasi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Produksi Daging (kg)

Produksi Telur (kg)

Produksi Susu (liter)

Produksi Ikan Konsumsi (ton)

Produksi Ikan Hias (RE)

Produksi Benih Ikan (RE)

Konsumsi Protein Hewani asal ternak

(gr/kap/hr)

Konsumsi Ikan (kg/kap/thn)

Fasilitasi Usaha Peternakan (orang)

Fasilitasi Usaha Perikanan (orang)

Sentra Budidaya Peternakan (Lokasi)

Sentra Budidaya Perikanan (lokasi)

Konsumsi Ikan/dibanding

Target daerah* (%)

Produksi Perikanan/

dibanding target daerah* (%)

Penanggulangan Penyakit Ternak dan

Ikan :

- Rabies (dosis)

- Anthrax (dosis)

- Brucellosis (dosis)

- SE (dosis)

- AI (dosis)

- Aeromonas (dosis)

Pengawasan Kualitas PAH/HPAH di

Lokasi Usaha (lokasi)

99.396.812

42.287.821

11.059.989

55.386,00

154.394,54

1.362.425

5,00

21,85

100

100

3

5

99,54

97,04

2.000

10.000

150

4.000

100.000

3.000

40

102.067.785

42.830.166

11.198.708

56.576,68

156.618,86

1.378.015

5,06

22,15

104

115

3

8

100,91

99,13

2.000

10.000

150

4.000

100.000

3.000

40

106.354.589

43.979.334

11.281.189

73.416,00

185.273,45

1.907.395

5,14

22,79

110

110

7

5

99,60

98,11

3.000

10.000

500

2.500

150.000

5.000

42

104.886.896

44.115.071

11.422.684

74.962,33

187.552,04

2.053.080,95

5,16

23,28

110

110

7

5

101,7

99,25

3.000

10.000

500

2.500

150.000

5.000

42

Ket :

*) = Indikator Kinerja yang dimunculkan pada Perubahan Renstra Tahun 2011

Page 42: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

II-35

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Dinas Peternakan dan

Perikanan Kabupaten Bogor tahun 2012, maka evaluasi dan analisis

masing-masing sasaran dapat disimpulkan sebagai berikut :

Peningkatan produksi peternakan yang terdiri dari daging, telur,

susu selama tahun 2012 umumnya mencapai target yang telah

ditetapkan kecuali produksi daging. Produksi daging pada Tahun 2012

hanya mencapai 104.886.896 kg, walaupun meningkat 2,76% dari

produksi daging tahun 2011 sebesar 102.067.785 tetapi tidak

memenuhi Target 2012 (hanya mencapai 98,62%). Tidak terpenuhinya

target produksi daging pada Tahun 2012 terjadi karena menurunnya

pemotongan yang dilakukan di RPH Kabupaten Bogor yang antara lain

disebabkan oleh:

1. Terjadinya pengurangan kuota impor sapi potong oleh pemerintah

dari 30 – 40% di Tahun 2011 menjadi 17% di Tahun 2012.

2. Kebijakan daerah Jawa Timur yang melarang untuk menjual sapi

bakalan ke luar daerah sehingga berkurangnya pasokan sapi untuk

penggemukan.

3. Embargo oleh Pemerintah Australia terhadap RPH (Rumah Potong

Hewan) yang tidak/kurang memperhatikan aspek kesejahteraan

hewan dalam proses penjagalan (salah satunya RPH Cibinong),

sehingga Pemerintah Australia melarang pemotongan sapi Brahman

Cross asal Australia di RPH Cibinong.

Produksi daging di Kabupaten Bogor banyak dipenuhi dari

komoditas ternak unggas terutama ayam ras. Kontribusi daging ayam

ras pedaging terhadap total produksi daging mencapai 81,24%,

sedangkan kontribusi daging sapi menduduki urutan kedua setelah

ayam ras, kontribusi daging sapi mencapai 8,54% terhadap produksi

daging. Kecukupan produksi daging banyak diperankan oleh kehadiran

perusahaan ayam ras dan feed lot yang cukup potensial di Kabupaten

Bogor. Selain itu, kebijakan Pemerintah DKI Jakarta berupa larangan

pemasukan unggas hidup ke wilayah Jakarta menyebabkan

peningkatan pemotongan unggas di sekitar Jakarta salah satunya di

Kabupaten Bogor.

Page 43: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

II-36

Produksi telur pada Tahun 2012 mencapai 44.115.071 kg

(100,31% dari target sebesar 43.979.334 kg) atau meningkat 3,00 %

dari produksi Tahun 2011 sebesar 42.830.166 kg. Produksi telur

tersebut sebagian besar diperoleh dari produksi telur ayam ras.

Kontribusi produksi telur dari ayam ras petelur mencapai 95,43% dari

total produksi telur.

Produksi susu pada Tahun 2012 mencapai 11.422.684 liter

(101,25% dari target sebesar 11.281.189 liter) atau meningkat 2,00 %

dari produksi susu Tahun 2011 sebesar 11.198.708 liter. Peningkatan

produksi susu ini merupakan dampak dari meningkatnya animo

masyarakat dalam beternak sapi perah seiring berkembangnya industri

hilir pengolahan susu di Kabupaten Bogor.

Penyediaan produksi daging, telur dan susu di Kabupaten Bogor

pada tahun 2012 memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap

pemenuhan kebutuhan konsumsi protein hewani. Penyediaan produksi

yang diimbangi dengan peningkatan daya beli masyarakat Kabupaten

Bogor terhadap produk hasil peternakan menyebabkan peningkatan

konsumsi protein hewani masyarakat Kabupaten Bogor pada tahun

2012 menjadi 5,16 gr/kapita/hari (meningkat 1,98 % dari capaian

konsumsi pada Tahun 2011 yaitu 5,06 gr/kapita/hari) atau 100,39 %

dari target konsumsi protein hewani yang ditetapkan sebesar 5,14

gr/kp/hr.

Peningkatan produksi perikanan yang terdiri dari ikan konsumsi,

ikan hias dan benih ikan selama tahun 2012 seluruhnya dapat

mencapai target yang telah ditetapkan. Produksi ikan konsumsi pada

tahun 2012 adalah sebesar 74.962,33 ton (meningkat 32,49% dari

capaian pada Tahun 2011 sebesar 56.576,68 ton); sedangkan jika

dibandingkan dengan target produksi tahun 2012, diperoleh capaian

sebesar 102,11%.

Produksi ikan konsumsi pada Tahun 2012 banyak dipenuhi dari

komoditas ikan lele yang mencapai 63,68%. Kontribusi terbesar setelah

ikan lele adalah dari ikan mas dan nila masing-masing sebesar 14,37%

dan 8,98% terhadap produksi ikan konsumsi. Produksi tersebut

diperoleh karena banyaknya pembudidaya ikan lele di Kabupaten Bogor

yang cukup potensial terutama di kawasan minapolitan.

Page 44: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

II-37

Produksi ikan hias pada tahun 2012 mencapai 187.552,04 RE

(101,23% dari target Tahun 2012 sebesar 185.273,45 RE); atau

mengalami kenaikan 19,75% jika dibandingkan dengan realisasi

produksi ikan hias tahun lalu sebesar 156.618,86 RE. Peningkatan ini

terjadi seiring dengan meningkatnya permintaan pasar dan peningkatan

infrastruktur pendukung pemasaran ikan hias.

Produksi benih ikan pada tahun 2012 adalah sebesar

2.053.080,95 RE (107,64% dari target 2012 sebesar 1.907.395 RE) atau

mengalami peningkatan sebesar 48,98% dari realisasi Tahun 2011

sebesar 1.378.015 RE. Sebagian besar diperoleh dari komoditas benih

ikan lele dan bawal sebesar 87,77 %.

Dari segi penyediaan produksi ikan konsumsi khususnya ikan

lele, Kabupaten Bogor dapat memberikan kontribusi yang cukup besar

terhadap pemenuhan kebutuhan konsumsi ikan. Hal ini terkait dengan

ditetapkannya Kabupaten Bogor sebagai salah satu lokasi program

pengembangan kawasan minapolitan sesuai Keputusan Bupati Bogor

Nomor 523.31/227/Kpts/Huk/2010 tentang Penetapan Lokasi

Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Bogor. Penyediaan

produksi yang diimbangi dengan peningkatan daya beli masyarakat

serta gencarnya promosi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bogor

terhadap produk hasil perikanan pada tahun 2012 menyebabkan

terjadinya peningkatan konsumsi daging ikan mencapai 1,13 kg/tahun

(meningkat dari 22,15 kg/kap/tahun pada Tahun 2011 menjadi 23,28

kg/kap/tahun pada Tahun 2012); atau 102,15 % dari target yang

ditetapkan sebesar 22,79 kg/tahun.

Capaian Indikator kinerja penanggulangan penyakit dan

pengawasan kualitas PAH/HPAH di lokasi usaha menunjukkan capaian

kinerja sebesar 100 %. Mengingat jumlah ternak dan ikan yang banyak

dan terbatasnya pendanaan pemerintah maka pengendalian penyakit

hewan dan ikan difokuskan pada daerah endemis dan potensial

berjangkitnya penyakit menular hewan dan ikan. Sedangkan

pengawasan kualitas PAH/HPAH difokuskan pada Pasar

Tradisional/Pasar Modern dan lokasi usaha yang tersebar di Kabupaten

Bogor. Dengan demikian pelaksanaan penanggulangan penyakit

hewan dan ikan serta pengawasan kualitas PAH dan HPAH dapat

terlaksana sesuai target yang ditetapkan.

Page 45: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

II-38

Prestasi yang diraih Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten

Bogor selama Tahun 2012, adalah sebagai berikut :

1. Juara I UPR Tingkat Propinsi Jawa Barat Tahun 2012

2. Juara II Lomba UMKM Pengolahan Hasil Perikanan Tingkat Propinsi

Jawa Barat Tahun 2012

3. Pelopor Ketahanan Pangan Tingkat Propinsi Jawa Barat (UKM

Produk Olahan Daging Kelinci)

Sedangkan keberhasilan Dinas Peternakan dan Perikanan

Kabupaten Bogor selama Tahun 2012, adalah sebagai berikut :

1. 1. Capaian Indikator Kinerja Utama memenuhi dan melebihi

rencana :

a. Peningkatan Produksi Peternakan

- Telur 100,31 %

- Susu 101,25 %

b. Peningkatan Produksi Perikanan :

- Ikan Konsumsi 102,11 %

- Ikan Hias 101,23 %

- Benih Ikan 107,64 %

- Produksi kelompok pembudidaya ikan = produksi perikanan

(dibandingkan dengan target daerah)101,16 %

c. Peningkatan Konsumsi :

- Konsumsi Protein Hewani 100,39%

- Konsumsi Ikan 102,15 %

- Konsumsi Ikan (dibandingkan dengan target daerah) 102,11 %

d. Fasilitasi Usaha

- Peternakan 100%

- Perikanan 100 %

e. Penambahan Sentra Budidaya :

- Perikanan 100.00 %

- Peternakan 100.00 %

f. Pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular dan

zoonosis :

- Rabies 100.00 %

- Anthrax 100.00 %

- Brucellosis 100.00 %

- SE 100.00 %

- AI 100.00 %

Page 46: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

II-39

- Aeromonas 100,00%

g. Pengawasan kualitas PAH/HPAH di lokasi usaha 100.00%

2. Capaian PAD (Pendapatan Asli Daerah)

- Retribusi RPH (Rumah Potong Hewan) 101,95%

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu penting utama dalam penyelenggaraan peternakan dan

perikanan adalah semakin terdesaknya ruang bagi pelaku usaha on-

farm serta dampak usaha peternakan dan perikanan terhadap

lingkungan. Untuk mengantisipasi hal tersebut terdapat beberapa

strategi yang diperlukan untuk pengembangan kawasan budidaya.

Strategi pengembangan kawasan budidaya yang menjadi acuan

untuk pengembangan kawasan budidaya peternakan dan perikanan

adalah:

a. Strategi untuk perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan

keterkaitan antar kegiatan budidaya, meliputi :

1. menetapkan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis

nasional untuk pemanfaatan sumber daya alam di ruang darat,

ruang udara, dan termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis

untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;

2. mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam kawasan

beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk

mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah

sekitarnya;

3. mengembangkan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek

politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu

pengetahuan dan teknologi;

4. mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian

pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Page 47: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

II-40

b. Strategi untuk pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar

tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan,

meliputi:

1. membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun di

kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian

bencana dan potensi kerugian akibat bencana;

2. mengembangkan kawasan perkotaan dengan mengoptimalkan

pemanfaaatan ruang secara vertikal;

3. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit

30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan; dan

4. membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan

perkotaan untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana

dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi

kawasan perdesaan di sekitarnya.

Disamping itu Rencana Tata Ruang Wilayah diharapkan menjadi

pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan

pembangunan di berbagai sektor/bidang, serta mengakomodasikan

pembagian peran dengan kabupaten/kota dan bersifat saling

melengkapi serta selaras serta sebagai matra spasial bagi Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana

pembangunan lainnya.

Berdasarkan Perda Kabupaten Bogor No. 19 Tahun 2008 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor 2005-2015 dan

Peraturan Bupati No. 83 Tahun 2009 tentang Pedoman Operasional

Pemanfaatan Ruang dapat disimpulkan peruntukan ruang usaha

peternakan dan perikanan sebagai berikut:

a. Peruntukan Ruang Usaha Petenakan

1. Terdapat 4 kecamatan yang peruntukan ruangnya sudah tidak

memungkinkan lagi untuk usaha peternakan baru yaitu Gunung

Putri, Cibinong, Bojonggede dan Tajur Halang.

2. Terdapat 12 kecamatan yang seluruh desa/kelurahannya ada

peruntukan ruang yang memungkinkan bagi usaha peternakan

yaitu Leuwisadeng, Tenjolaya, Cijeruk, Cisarua, Megamendung,

Page 48: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

II-41

Sukamakmur, Cariu, Tanjungsari, Klapanunggal, Rancabungur,

Cigudeg dan Sukajaya.

3. Terdapat 17 kecamatan yang sebagian besar desa/kelurahannya

masih dimungkinkan untuk usaha peternakan yaitu Nanggung,

Leuwiliang, Pamijahan, Cibungbulang, Ciampea, Dramaga,

Tamansari, Cigombong, Caringin, Ciawi, Babakan Madang,

Jonggol, Ciseeng, Rumpin, Jasinga, Tenjo dan Parungpanjang.

4. Terdapat 7 kecamatan yang hanya sebagian kecil dari

desa/kelurahannya yang masih memungkinkan untuk uaha

peternakan yaitu Ciomas, Sukaraja, Cileungsi, Citeureup, Kemang,

Gunungsindur dan Parung.

b. Peruntukan Ruang Usaha Perikanan

1. Terdapat 33 kecamatan dimana seluruh desa/kelurahannya ada

peruntukan ruang yang memungkinkan bagi usaha perikanan

yaitu Leuwisadeng, Cibungbulang, Ciampea, Tenjolaya, Dramaga,

Ciomas, Cijeruk, Caringin, Ciawi, Cisarua, Megamendung,

Sukaraja, Babakan Madang, Sukamakmur, Cariu, Tanjungsari,

Jonggol, Cileungsi, Klapanunggal, Cibinong, Bojonggede,

Tajurhalang, Kemang, Rancabungur, Ciseeng, Gunungsindur,

Rumpin, Cigudeg, Sukajaya, Jasinga, Tenjo, Parungpanjang dan

Parung.

2. Terdapat 7 kecamatan yang sebagian besar desa/kelurahannya

masih dimungkinkan untuk usaha perikanan yaitu Nanggung,

Leuwiliang, Pamijahan, Tamansari, Cigombong, Gunungputri dan

Citeureup.

Usaha peternakan dan perikanan yang dimaksud adalah usaha dengan

skala pemilikan wajib izin sesuai dengan Peraturan Daerah No.8 Tahun

2003 tentang Izin Usaha Peternakan dan Perikanan.

Jika ditelaah rencananya, maka terlihat adanya keseimbangan

rencana struktur ruang antar wilayah baik dalam pengembangan

sistem pusat permukiman perdesaan; sistem pusat permukiman

perkotaan; dan sistem prasarana wilayah. Dalam implementasinya

berbeda, sehingga masih terdapat berbagai isu strategis yang perlu

ditangani secara sistematis dalam kaitan dengan penataan ruang ini.

Page 49: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

II-42

Pertama adalah semakin meningkatnya konversi lahan pertanian

ke non pertanian. Hal ini terjadi karena pengaruh kegiatan ekonomi

seperti kegiatan investasi industri, jasa maupun pemukiman,

perkembangan penduduk maupun kondisi sosial budaya. Alih fungsi

lahan yang mengurangi keberadaan lahan pertanian/peternakan dan

lahan budidaya perikanan akan berakibat menurunnya produksi dan

produkivitas pertanian/peternakan dan perikanan. Mengingat sektor

pertanian masih menjadi keunggulan Kabupaten Bogor khususnya

dalam lingkup wilayah Jabodetabek, maka kondisinya yang semakin

menurun akan mengancam ketahanan pangan Kabupaten Bogor.

Kondisi ini juga menuntut evaluasi terhadap keseriusan pelaksanaan

Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Perdesaan yang dicanangkan

Pemerintah Kabupaten Bogor dalam Peraturan Bupati Bogor No.84

Tahun 2009 tentang. Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan

Perdesaan yang mana Dinas Peternakan dan Perikanan merupakan

salah satu Dinas yang berpartisipasi langsung untuk keberhasilan

program tersebut.

Isu strategis lainnya adalah isu yang berkaitan dengan lingkungan

hidup yang terjadi saat ini. Polusi akibat aktivitas usaha peternakan

merupakan isu yang seringkali muncul terutama pada lokasi

peternakan yang berdekatan dengan pemukiman. Kontribusi senyawa

methan yang berasal dari kotoran ternak terhadap pemanasan global

juga perlu menjadi perhatian. Pada sektor peternakan dan perikanan,

daya dukung lingkungan yang terkait dengan keberlanjutan usaha

harus diperhatikan terutama ketersediaan lahan, sumberdaya pakan

dan sumberdaya air, sehingga isu yang terkait dengan daya dukung

lingkungan hendaknya dapat ditanggulangi.

Sebagai respon atas berbagai isu lingkungan hidup tersebut, maka

Dinas Peternakan dan Perikanan perlu merancang berbagai rencana

pembangunan peternakan dan perikanan yang memperhatikan

kelestarian lingkungan. Sebagai implikasinya maka peningkatan

kompetensi SDM di Dinas Peternakan dan Perikanan mengenai hal ini

perlu ditingkatkan. Perumusan rencana pembangunan berwawasan

lingkungan perlu melibatkan berbagai sektor, sehingga kuantitas dan

kualitas koordinasi juga perlu ditingkatkan. Elemen penting lainnya

dalam perencanaan berwawasan lingkungan adalah ketersediaan data

Page 50: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

II-43

dan informasi yang lengkap dan akurat tentang kondisi degradasi

lingkungan, sehingga kedepan perancangan sistem data dan informasi

lingkungan hidup semakin penting.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Tahun 2014 mengenai pendanaan

indikatif untuk program dan kegiatan Dinas Peternakan dan Perikanan

adalah sebesar Rp.55.431.771.069,-. Berdasarkan hasil penajaman dan

review pada forum SKPD maka diperoleh kebutuhan dana sebesar Rp.

20.820.515.900,- Perubahan ini dilakukan mengingat beberapa hal

yang menjadi landasan perubahan yaitu:

1. Penyesuaian terhadap perkiraan kenaikan anggaran yang diterima

SKPD.

2. Kenaikan anggaran diutamakan pada kegiatan yang langsung

menyentuh ke masyarakat

3. Melakukan efesiensi anggaran untuk kegiatan yang bersifat belanja

aparatur.

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2014 dapat dilihat dalam

Tabel 2.3. dan rumusan kebutuhan program dan kegiatan tahun 2014

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor dapat dilihat pada

Tabel 2.4.

Page 51: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

II-44

Page 52: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

II-45

Page 53: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

II-46

Page 54: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

II-47

Page 55: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

II-48

Page 56: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

II-49

Page 57: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

II-50

Page 58: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

II-51

Page 59: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

II-52

Page 60: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

II-53

Page 61: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

II-54

Page 62: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

II-55

Page 63: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

II-56

Page 64: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

II-57

Page 65: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

II-58

Page 66: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

II-59

Page 67: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

II-60

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih

kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk

mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau

kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Dalam Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor

tahun 2009-2013, program dan kegiatan dikategorikan kedalam

Program/Kegiatan lokasilitas SKPD, Program/ Kegiatan Lintas SKPD

dan Program/kegiatan Kewilayahan. Berikut disajikan Program dan

Kegiatan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor tahun

2009-2013. Program/ kegiatan SKPD adalah sekumpulan rencana kerja

suatu SKPD. Program Lintas SKPD adalah sekumpulan rencana kerja

beberapa SKPD. Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah

sekumpulan rencana kerja terpadu antar-Kementerian/Lembaga dan

SKPD mengenai suatu atau beberapa wilayah, daerah, atau kawasan.

Program dan kegiatan masyarakat yang dilaksanakan didasarkan

pada prioritas pembangunan peternakan dan perikanan Prioritas

pembangunan peternakan dan perikanan tersebut ditetapkan dengan

memperhatikan isu strategis yang telah ditetapkan, sebagai berikut :

Ketahanan Pangan, difokuskan pada ketersediaan bahan pangan asal

ternak dan ikan antara lain; daging, telur, susu dan ikan yang

berkualitas dan berkesinambungan, dengan sasaran :

a. Meningkatnya ketersediaan dan kesinambungan input produksi

bahan pangan;

b. Terkendalinya stock pangan dan keanekaragaman bahan pangan

pada sentra produksi;

c. Terkendalinya tingkat kerawanan pangan dan kecukupan gizi

masyarakat;

d. Terkendalinya distribusi dan stabilitas harga bahan pangan, serta

perlindungan konsumen;

e. Meningkatnya dukungan infrastruktur di sentra produksi pangan

Peningkatan Daya Beli Masyarakat, difokuskan pada pengembangan

rantai nilai yang bernilai tambah dalam rangka penciptaan lapangan

kerja untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat,

dengan sasaran :

Page 68: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

II-61

a. Meningkatnya perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha

serta perbaikan iklim investasi yang kondusif untuk

mempertahankan dan menumbuhkan investasi;

b. Meningkatnya peran kelembagaan keuangan perbankan dan non

perbankan dalam memacu pertumbuhan ekonomi;

c. Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas unggulan

daerah yang bernilai tambah dan berdaya saing;

d. Terkendalinya tata niaga hulu-hilir dan perlindungan konsumen,

dalam menghadapi persaingan global;

e. Meningkatnya dukungan infrastruktur ekonomi di kawasan

agribisnis dan kawasan industri.

Page 69: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

IV-1

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Kemeterian dan Lembaga

Dalam Renstra Kementrian Pertanian RI diuraikan bahwa

persoalan mendasar yang dihadapi sektor pertanian pada saat ini dan

di masa yang akan datang adalah meningkatnya kerusakan lingkungan

dan perubahan iklim global; terbatasnya ketersediaan infrastruktur,

sarana prasarana, lahan dan air; sedikitnya status dan kecilnya luas

kepemilikan lahan; lemahnya sistem perbenihan dan perbibitan

nasional; keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan masih

tingginya suku bunga usahatani; lemahnya kapasitas dan kelembagaan

petani dan penyuluh; masih rawannya ketahanan pangan dan

ketahanan energi; belum berjalannya diversifikasi pangan dengan baik;

rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP), dan belum padunya antar sektor

dalam menunjang pembangunan pertanian.

Selama lima tahun ke depan (2010-2014), dalam membangun

pertanian di Indonesia, Kementerian Pertanian Republik Indonesia

mencanangkan 4 (empat) target utama, sebagai berikut:

(1) Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan.

a. Swasembada berkelanjutan

Kedelai; produksi 2,7 ton di tahun 2014

Gula; produksi 4,81 juta ton di tahun 2014

Daging sapi; produksi 0,55 juta ton di tahun 2014

b. Swasembada

Padi, produksi 75,70 juta ton di tahun 2014

Jagung; produksi 29 juta ton di tahun 2014

Dukungan utama:

a. Perluasan lahan baru 2 juta ha selama 2010-2014

b. Penyediaan pupuk sesuai kebutuhan selama 5 tahun (urea 35,6

juta ton, SP-36 22,1 juta ton, ZA 6,3 juta ton, KCL 13,1 juta ton,

NPK 45,9 juta ton, Oragnik 62,2 juta ton)

(2) Peningkatan Diversifikasi Pangan.

Skor Pola Pangan Harapan mencapai 93,3 di tahun 2014

Konsumsi pangan pokok beras menurun 3%/tahun

(3) Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan Ekspor.

Page 70: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

III-2

Industri hilir berbasis komoditas: beras, tepung local (modified

cassava flour-MOCAF, sagu, ganyong),jagung, kedelai, buah-

buahan; biofarmaka, sawit, kakao, karet, kopi, tebu, susu, mete,

pakan ternak skala kecil;

pengolahan produk pangan fermentasi dan non fermentasi,

derivasi produk.

Penciptaan iklim usaha yang kondusif melalui regulasi/deregulasi

(4) Peningkatan Kesejahteraan Petani.

Pendapatan per kapita pertanian Rp 7,93 juta di tahun 2014

Rata-rata laju peningkatan pendapatan per kapita 11,10 persen per

tahun.

Untuk mencapai target tersebut Kementrian Pertanian RI

menetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1) Melanjutkan dan memantapkan kegiatan tahun sebelumnya yang

terbukti sangat baik kinerja dan hasilnya, antara lain bantuan

benih/bibit unggul, subsidi pupuk, alsintan, Sekolah Lapang

Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT).

2) Melanjutkan dan memperkuat kegiatan yang berorientasi

pemberdayaan masyarakat seperti Pengembangan Usaha Agribisnis

Pedesaan (PUAP), Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat

(LM3), Sarjana Membangun Desa (SMD) dan Penggerak

Membangun Desa (PMD), dan rekrutmen tenaga pendamping

lapang guna mempercepat pertumbuhan industri pertanian di

perdesaan.

3) Pemantapan swasembada beras, jagung, daging ayam, telur, dan

gula konsumsi melalui peningkatan produksi yang berkelanjutan.

4) Pencapaian swasembada kedelai, daging sapi, dan gula industri.

5) Peningkatan produksi susu segar, buah lokal, dan produk-produk

substitusi komoditas impor.

6) Peningkatan kualitas dan kuantitas public goods melalui perbaikan

dan pengembangan infrastruktur pertanian seperti irigasi, embung,

jalan desa, dan jalan usahatani.

7) Jaminan penguasaan lahan produktif.

8) Pembangunan sentra-sentra pupuk organik berbasis kelompok

tani.

9) Penguatan kelembagaan perbenihan dan perbibitan nasional.

Page 71: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

III-3

10) Pemberdayaan masyarakat petani miskin melalui bantuan sarana,

pelatihan, dan pendampingan.

11) Penguatan akses petani terhadap iptek, pasar, dan permodalan

bunga rendah.

12) Mendorong minat investasi pertanian dan kemitraan usaha melalui

promosi yang intensif dan dukungan iklim usaha yang kondusif.

13) Pembangunan kawasan komoditas unggulan terpadu secara

vertikal dan/atau horizontal dengan konsolidasi usahatani

produktif berbasis lembaga ekonomi masyarakat yang berdaya

saing tinggi di pasar lokal maupun internasional.

14) Pengembangan bio-energi berbasis bahan baku lokal terbarukan

untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat khususnya di

perdesaan dan mensubstitusi BBM.

15) Pengembangan diversifikasi pangan dan pembangunan lumbung

pangan masyarakat untuk mengatasi rawan pangan dan stabilisasi

harga di sentra produksi.

16) Peningkatan keseimbangan ekosistem dan pengendalian hama

penyakit tumbuhan dan hewan secara terpadu.

17) Peningkatan perlindungan dan pendayagunaan plasma-nutfah

nasional.

18) Penguatan sistem perkarantinaan pertanian.

19) Penelitian dan pengembangan berbasis sumberdaya spesifik lokasi

(kearifan lokal) dan sesuai agro-ekosistem setempat dengan

teknologi unggul yang berorientasi kebutuhan petani.

20) Pengembangan industri hilir pertanian di perdesaan yang berbasis

kelompok tani untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing

produk pertanian, membuka lapangan kerja, mengurangi

kemiskinan, dan meningkatkan keseimbangan ekonomi desa-kota.

21) Berperan aktif dalam melahirkan kebijakan makro yang berpihak

kepada petani seperti perlindungan tarif dan non tarif perdagangan

internasional, penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), dan

Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi.

22) Peningkatan promosi citra petani dan pertanian guna

menumbuhkan minat generasi muda menjadi wirausahawan

agribisnis. Peningkatan dan penerapan manajemen pembangunan

pertanian yang akuntabel dan good governance.

Page 72: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

III-4

Dalam menjalankan tugas pelaksanaan pembangunan pertanian di

Indonesia, strategi yang akan dikembangkan Kementerian Pertanian

selama periode 2010-2014 yang akan datang adalah TUJUH GEMA

REVITALISASI yang meliputi:

1. Revitalisasi Lahan

2. Revitalisasi Perbenihan dan Perbibitan

3. Revitalisasi Infrastruktur dan Sarana

4. Revitalisasi Sumber Daya Manusia

5. Revitalisasi Pembiayaan Petani

6. Revitalisasi Kelembagaan Petani

7. Revitalisasi Teknologi dan Industri Hilir

Sedangkan dalam pembangunan perikanan, Kementrian Kelautan

dan Perikanan RI memiliki sasaran strategis pembangunan kelautan

dan perikanan tahun 2010-2014 berdasarkan tujuan yang akan dicapai

sebagai berikut:

1. Memperkuat Kelembagaan dan SDM secara Terintegrasi:

a. Peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan

sesuai kebutuhan nasional dan tantangan global serta

diimplementasikan secara sinergis lintas sektor, pusat dan daerah.

b. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan

terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu berdasarkan data yang

terkini dan akurat.

c. SDM kelautan dan perikanan memiliki kompetensi sesuai

kebutuhan.

2. Mengelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara

Berkelanjutan:

a. Sumber daya kelautan dan perikanan dimanfaatkan secara

optimal dan berkelanjutan.

b. Konservasi kawasan dan jenis biota perairan yang dilindungi

dikelola secara berkelanjutan.

c. Pulau–pulau kecil dikembangkan menjadi pulau bernilai ekonomi

tinggi.

d. Indonesia bebas Illegal, Unreported & Unregulated (IUU) Fishing

serta kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan

perikanan.

Page 73: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

III-5

3. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Berbasis Pengetahuan:

a. Seluruh kawasan potensi perikanan menjadi kawasan

Minapolitan dengan usaha yang bankable.

b. Seluruh sentra produksi kelautan dan perikanan memiliki

komoditas unggulan yang menerapkan teknologi inovatif dengan

kemasan dan mutu terjamin.

c. Sarana dan prasarana kelautan dan perikanan mampu memenuhi

kebutuhan serta diproduksi dalam negeri dan dibangun secara

terintegrasi.

4. Memperluas Akses Pasar Domestik dan Internasional:

a. Seluruh desa memiliki pasar yang mampu memfasilitasi penjualan

hasil perikanan.

b. Indonesia menjadi market leader dunia dan tujuan utama investasi

di bidang kelautan dan perikanan.

Pembangunan kelautan dan perikanan yang direncanakan akan

mendukung 3 pilar pembangunan berkelanjutan, yakni: (1) ekonomi,

dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan

konstribusi kelautan dan perikanan pada PDB nasional, dan dampak

ekonomi melalui peningkatan kesejahteraan; (2) sosial, tingkat

partisipasi masyarakat pelaku pembangunan, partisipasi masyarakat

marjinal/ minoritas (kaum miskin dan perempuan), dampak terhadap

struktur sosial masyarakat, serta tatanan atau nilai sosial yang

berkembang di masyarakat; dan (3) lingkungan hidup, dampak

terhadap kualitas air, udara dan lahan serta ekosistem dan

keanekaragaman hayati.

Arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam

mendukung kebijakan nasional dalam 5 tahun ke depan tersebut

adalah:

1. Pro poor

Pendekatan Pro-poor dilakukan melalui pemberdayaan sosial ekonomi

masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan.

2. Pro job

Pendekatan Pro-job dilakukan melalui optimalisasi potensi perikanan

budidaya yang belum tergarap untuk menurunkan tingkat

pengangguran nasional. Usaha membuka lapangan kerja diiringi

dengan dukungan pengembangan modal dan kepastian berusaha.

Page 74: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

III-6

3. Pro growth

Pendekatan pro-growth dilakukan untuk mewujudkan pertumbuhan

sektor kelutan dan perikanan sebagai pilar ketahanan ekonomi nasional

melalui transformasi pelaku ekonomi kelautan dan perikanan, dari

pelaku ekonomi subsisten menjadi pelaku usaha modern, melalui

berbagai dukungan pengembangan infrastruktur, industrialisasi dan

modernisasi.

4. Pro sustainability

Pendekatan pro-sustainability dilakukan melalui upaya pemulihan dan

pelestarian lingkungan perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta

mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Strategi yang dilakukan untuk melaksanakan keempat arah

kebijakan di atas dilakukan melalui:

1. Pengembangan Minapolitan

Minapolitan merupakan upaya percepatan pengembangan

pembangunan kelautan dan perikanan di sentra-sentra produksi

perikanan yang memiliki potensi untuk dikembangkan dalam rangka

mendukung visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pengembangan minapolitan bertujuan untuk (i) meningkatkan

produksi perikanan, produktivitas usaha, dan meningkatkan kualitas

produk kelautan dan perikanan, (ii) meningkatkan pendapatan nelayan,

pembudidaya dan pengolah ikan yang adil dan merata, serta (iii)

mengembangkan kawasan minapolitan sebagai pusat pertumbuhan

ekonomi di daerah dan sentra-sentra produksi perikanan sebagai

penggerak ekonomi rakyat. Adapun sasaran pengembangan minapolitan

adalah sebagai berikut (i) ekonomi rumah tangga masyarakat kelautan

dan perikanan skala kecil makin kuat, (ii) usaha kelautan dan

perikanan kelas menengah ke atas makin bertambah dan berdaya saing

tinggi, serta (iii) sektor kelautan dan perikanan menjadi penggerak

ekonomi nasional.

Pendekatan pengembangan minapolitan dilakukan melalui:

a. Ekonomi Kelautan dan Perikanan Berbasis Wilayah

Mendorong penerapan manajemen hamparan untuk mencapai skala

ekonomi, mencegah penyebaran penyakit, meningkatkan efisiensi

dalam penggunaan sumber daya, sekaligus mengintegrasikan

pemenuhan kebutuhan sarana produksi, proses produksi,

Page 75: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

III-7

pengolahan dan pemasaran hasil dan pengelolaan lingkungan dalam

suatu kesisteman yang mapan.

b. Kawasan Ekonomi Unggulan

Memacu pengembangan komoditas yang memiliki criteria (i) bernilai

ekonomis tinggi, (ii) teknologi tersedia, (iii) permintaan pasar besar,

dan (iv) dapat dikembangkan secara massal.

c. Sentra Produksi

Minapolitan berada dalam kawasan pemasok hasil perikanan (sentra

produksi perikanan) yang dapat memberikan kontribusi yang besar

terhadap mata pencaharian dan kesejahteraan masyarakatnya.

Seluruh sentra produksi kelautan dan perikanan menerapkan

teknologi inovatif dengan kemasan dan mutu terjamin.

d. Unit Usaha

Seluruh unit usaha dilakukan dengan menggunakan prinsip bisnis

secara profesional dan berkembang dalam suatu kemitraan usaha

yang saling memperkuat dan menghidupi.

e. Penyuluhan

Penguatan kelembagaan dan pengembangan jumlah penyuluh

merupakan salah satu syarat mutlak keberhasilan pengembangan

minapolitan. Penyuluh akan berperan sebagai fasilitator dan

pendamping penerapan teknologi penangkapan dan budidaya ikan

serta pengolahan hasil perikanan.

f. Lintas Sektor

Minapolitan dikembangkan dengan dukungan dan kerjasama

berbagai instansi terkait untuk mendukung kepastian usaha antara

lain terkait dengan sarana dan prasarana pemasara produk

perikanan, tata ruang wilayah, penyediaan air bersih, listrik, akses

jalan, dan BBM.

2. Entreprenuership

Pengembangan kewirausahaan dan peningkatan skala usaha

(entrepreneurship) dilaksanakan melalui upaya membangun

kepercayaan (trust building) bagi para pelaku, yakni nelayan,

pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar ikan. Jiwa entrepreneurship

para pelaku tersebut dibangun agar para pelaku dapat memanfaatkan

fasilitas guna memperlancar pengelolaan usaha, baik yang diperoleh

melalui kredit maupun melalui program-program pembinaan yang

dilakukan oleh pemerintah. Strategi entrepreneurship akan memenuhi

Page 76: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

III-8

kebutuhan nelayan dan pembudidaya serta pemasar dan pengolah

dalam berproduksi seperti kapal, BBM, jaring, benih, pengairan dan

lain-lainnya, serta pemerintah mengupayakan kepastian pasar bagi

penjualan produk perikanan dengan harga yang pantas.

Pengembangan kewirausahaan dilakukan dalam rangka

penciptaan usaha di sektor kelautan dan perikanan bagi sarjana yang

masih menganggur. Kegiatan yang dilakukan adalah pembekalan dan

motivasi dilanjutkan dengan pelatihan/magang mengenai budidaya

perikanan, penangkapan, pengolahan dan pemasaran serta pembuatan

proposal. Melalui kegiatan ini diharapkan peserta dapat memperoleh

bantuan permodalan baik dari lembaga keuangan, BUMN, swasta

maupun dari pemerintah melalui dana APBN. Dalam rangka

meningkatkan kapasitas pemuda, KKP memiliki UPT yang dapat

digunakan sebagai tempat pelatihan teknis/magang budidaya

perikanan, penangkapan, dan pengolahan.

3. Networking

Setiap indvidu, institusi, dan setiap wilayah punya potensi masing-

masing yang sangat besar di samping juga masing-masing memiliki

kekurangan atau kelemahan. Namun demikian setiap pelaku

pembangunan kelautan dan perikanan bekerja sendiri-sendiri. Sampai

saat ini masih ada pemangku kepentingan pembangunan kelautan dan

perikanan yang belum terhimpun dalam suatu bentuk jaringan kerja

bahkan masih terlihat indikasi bahwa masing-masing masih

mengutamakan identitas diri. Keadaan tersebut akan berpengaruh pada

hasil kerja yang kurang optimal dalam pembangunan kelautan dan

perikanan.

KKP akan mengoptimalkan hasil pembangunan kelautan dan

perikanan dengan menfasilitasi pengembangan jejaring kerja. Melalui

penciptaan dan penguatan networking, baik secara internal antar eselon

I di lingkup KKP, antara pusat-daerah, antar daerah, antar

instansi/lintas sektor, komunitas bisnis, kerjasama internasional

(bilateral, multilateral, dan regional).

Melalui pembentukan jejaring kerja akan terbina interaksi yang

baik, secara langsung dan tidak langsung, antara berbagai pemangku

kepentingan dan instansi pemerintah, sehingga terjalin suatu kesatuan

yang lebih besar dan kuat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki

dan mengeliminir kekurangan dan kelemahan yang dimiliki.

Page 77: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

III-9

4. Technology and Innovation

KKP akan dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan hanya

jika dapat menguasai teknologi perikanan untuk sistem akuakultur,

penangkapan, pengolahan dan pasca panen, serta teknologi kelautan

untuk eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumberdaya

pesisir dan laut serta adaptasi perubahan iklim. Kegiatan penelitian dan

pengembangan dilakukan untuk menemukan teknologi-teknologi baru

dalam rangka meningkatkan optimasi pemanfaatan sumber daya ikan

secara lestari dan bertanggung jawab.

5. Empowering

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan

memerlukan lngkah-langkah penanganan dan pendekatan yang

sistematis, terpadu dan menyeluruh. Dalam rangka mengurangi beban

dan dan memenuhi hak dasar masyarakat secara layak untuk

menempuh dan mengembangkan kehidupan bermartabat, maka

dibutuhkan pemberdayaan mayarakat.

Pada prinsipnya, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk

memberi fasilitas, dorongan atau bantuan kepada masyarakat agar

mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumber

daya kelautan dan perikanan menuju kemandirian dan kesejahteraan.

Secara umum, pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kultur, penguatan

lembaga keuangan mikro, penggalangan partisipasi masyarakat, dan

kegiatan usaha ekonomi produktif yang berbasis sumber daya lokal.

6. Penguatan Kelembagaan Kelompok Masyarakat

Keberadaan kelompok masyarakat di bidang budidaya,

penangkapan ikan, pengolahan, pemasaran dan kelompok pengawasan

akan memberikan keuntungan bagi anggota kelompoknya. Melalui

kelompok akan terjadi interaksi antar anggota untuk saling tukar

pengalaman dan menumbuhkan kesadaran bersama untuk

menguatkan posisi tawar, serta kemudahan dalam pembinaan,

penyampaian informasi, dan diseminasi teknologi.

Berbagai kelompok tercakup dalam Pokdakan (kelompok

pembudidaya ikan), KUB (Kelompok Usaha Bersama) penangkapan

ikan, Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas), dan Pokmas

(Kelompok Mayarakat) pengelola terumbu karang. Kelompok-kelompok

yang sudah terbentuk akan terus diupayakan keberadaannya dan

Page 78: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

III-10

ditingkatkan kapasitasnya, sedangkan kelompok-kelompok baru akan

ditumbuhkan. Pembentukan atau penguatan kelompok secara modern

dapat memanfaatkan akses ekonomi, politik, sosial dan budaya bagi

peningkatan ketahanan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

3.2 Tujuan, dan Sasaran Renja SKPD

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Peternakan dan Perikanan

Kabupaten Bogor secara fungsional memiliki fungsi dan peranan

sebagai lembaga yang tidak hanya menjabarkan kebijakan daerah, akan

tetapi harus menjabarkan pula kebijakan pembangunan yang telah

digariskan secara nasional. Dalam kaitan tersebut, maka Dinas

Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor telah menetapkan sasaran

kinerja tahun 2014 sebagai berikut :

1. Umum

a. Tersedianya jasa pelayanan administrasi perkantoran yang cukup

memadai

b. Peningkatan ketersediaan kuantitas dan kualitas sarana prasarana

kerja

c. Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan

d. Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan peternakan dan

perikanan dan publikasi kinerja SKPD

2. Bidang Peternakan

a. Tercapainya produksi asal ternak :

Daging : 121.421.500 Kg Telur : 47.421.685 Kg

Susu : 11.591.562 liter b. Tercapainya Konsumsi protein hewani asal ternak : 5,44

gr/kap/hari

c. Fasilitasi usaha peternakan 120 orang

d. Sentra budidaya bidang peternakan di 5 lokasi

e. Terkendalinya penyakit hewan menular dan zoonosis serta

penyakit ikan melalui vaksinasi :

Rabies : 3.000 dosis

Anthrax : 10.000 dosis

Brucellosis : 1.000 dosis

SE : 1.500 dosis

AI : 250.000 dosis

Aeromonas : 6.500 dosis

f. Pengawasan kualitas PAH/HPAH di 44 lokasi usaha

Page 79: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

III-11

3. Bidang Perikanan :

a. Tercapainya produksi perikanan :

Ikan Konsumsi : 108.364 ton

Ikan Hias : 245.573 RE

Pembenihan : 2.670.353 RE

b. Tercapainya Konsumsi Ikan : 24,23 kg/kap/tahun

c. Fasilitasi usaha perikanan 120 orang

d. Sentra budidaya perikanan di 5 lokasi

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Peternakan dan Perikanan

Kabupaten Bogor dikategorikan kedalam Program/Kegiatan lokasilitas

SKPD, Program/Kegiatan Lintas SKPD dan Program/kegiatan

Kewilayahan. Berikut disajikan Program dan Kegiatan Dinas Peternakan

dan Perikanan Kabupaten Bogor tahun 2014. Program/ kegiatan SKPD

adalah sekumpulan rencana kerja suatu SKPD. Program Lintas SKPD

adalah sekumpulan rencana kerja beberapa SKPD. Program

Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah sekumpulan rencana kerja

terpadu antar-Kementerian/Lembaga dan SKPD mengenai suatu atau

beberapa wilayah, daerah, atau kawasan.

A. Program dan Kegiatan Lokalitas SKPD

Misi Pertama: Meningkatkan ketersediaan bahan pangan asal ternak dan

ikan secara berkesinambungan

1. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan,

bertujuan mendorong usaha peternakan untuk lebih produktif dan

efisien, memiliki nilai tambah dan berdaya saing dipasar. Program ini

dimaksudkan dalam rangka meningkatkan produksi hasil peternakan

berupa daging, telur dan susu serta peningkatan konsumsi protein

hewani asal ternak.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut :

a. Pembibitan dan Perawatan Ternak melalui UPT Stasiun Pembibitann

Ternak

b. Pendistribusian Bibit Ternak dan Sapronak Kepada Masyarakat

melalui Kegiatan Pengembangan Ternak Besar, Ternak Kecil, Ternak

Page 80: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

III-12

Unggas, Pengembangan Kawasan Peternakan Sapi Potong dan

Bantuan untuk Rumah Tangga Sangat Miskin dalam Program

Keluarga Harapan.

c. Pengawasan Mutu Pakan dan Mutu Bibit Ternak

d. Pengoptimalaan Unit Pelaksana Teknis Dinas di tingkat Kecamatan.

2. Program Peningkatan Pemasaran Hasil produksi Peternakan,

bertujuan meningkatkan sarana pemasaran dan pengolahan hasil

peternakan guna memperoleh margin pemasaran dan nilai tambah

pengolahan hasil produk peternakan. Program ini dimaksudkan dalam

rangka meningkatkan pengelolaan usaha dan pemasaran hasil

peternakan

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut :

a. Fasilitasi Kerjasama regional / nasional / intemasional penyediaan

hasil produksi peternakan komplementer.

b. Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah.

c. Pengembangan Hasil Peternakan

d. Temu Usaha bagi para pelaku peternakan

3. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Program ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan produksi ikan

konsumsi, ikan hias dan benih ikan.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut :

a. Pendistribusian Bibit Ikan dan Saprokan Kepada Masyarakat melalui

Kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul, Pembinaan dan

Pengembangan Perikanan dan Bantuan untuk Rumah Tangga Sangat

Miskin dalam Program Keluarga Harapan

b. Pengoptimalan Unit Pelaksana Teknis Dinas di tingkat Kecamatan

serta Balai Benih Ikan

Page 81: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

III-13

4. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi

Perikanan

Program ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan pengelolaan

usaha dan pemasaran hasil perikanan.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut :

a. Fasilitasi Kerjasama regional/nasional/intemasional penyediaan hasil

produksi perikanan komplementer.

b. Promosi atas hasil produksi Perikanan unggulan daerah.

c. Pengembangan Hasil Perikanan

d. Temu Usaha bagi para pelaku perikanan

Misi Kedua :

Menjaga lingkungan yang kondusif bagi masyarakat peternakan dan

perikanan serta masyarakat veteriner

1. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

bertujuan untuk Pencegahan dan Pemberantasan penyakit hewan,

terutama Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) yaitu Penyakit Flu

Burung pada unggas, Brucellosis, Anthrax dan Rabies serta penyakit

individual dan penyakit eksotik. Progam ini dimaksudkan dalam rangka

mewujudkan rasa aman bagi masyarakat dari berjangkitnya penyakit

hewan menular / zoonosis dan Pangan Asal Hewan dan Ikan serta Hasil

Pangan Asal Hewan dan Ikan yang mengandung bahan tambahan

makanan berbahaya.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut :

a. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular temak

b. Pengawan dan Pemeriksaan Pangan Asal Hewan dan Hasil Pangan

Asal Hewan

c. Sosialisasi Keamanan Pangan

d. Fasilitasi Tempat Pemotongan Hewan

e. Pelayanan Kesehatan Hewan

f. Pelayanan Kesehatan Ikan

g. Peningkatan sarana prasarana Pusat Kesehatan Hewan dan Ikan di

Kecamatan

h. Pengelolaan Kesehatan Lingkungan

Page 82: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

III-14

B. Program dan Kegiatan Lintas SKPD, Lintas Pelaku dan Lintas

Wilayah

Pembangunan peternakan dan perikanan memerlukan dukungan

dari sektor lain dalam bentuk program koordinatif yang saling

mendukung antar SKPD dan antar wilayah sehingga tercipta suatu

keterpaduan sinergis dalam pengaplikasiannya. Adapun kegiatan yang

memerlukan kerjasama antar lintas tersebut adalah :

1. Pengaturan tataruang, pemilikan dan peruntukkan lahan

2. Penataan, rehabilitasi dan pengembangan prasarana penunjang

3. Pengadaan sarana produksi

4. Penguatan permodalan

5. Promosi dan Pemasaran

6. Pengendalian lingkungan

7. Pengkajian dan penerapan teknologi

8. Pengaturan keamanan, ketertiban dan kenyamanan

Adapun rincian Rencana Program dan Kegiatan Dinas Peternakan

dan Perikanan Kabupaten Bogor Tahun 2014 dapat dilihat dalam Tabel

3.1.

Page 83: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

III-15

Page 84: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

III-16

Page 85: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

III-17

Page 86: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

III-18

Page 87: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

III-19

Page 88: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

III-20

BAB IV

P E N U T U P

Tersusunnya Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun

2014 akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahunan berjalan

yang berorintasi pada peningkatan produksi dan produktivitas serta dalam

rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan peternak dan

pembudidaya ikan.

Keberadaan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia,

kelembagaan, teknologi dan potensi pendukung lainnya yang tersedia di

Kabupaten Bogor, harus dapat diformulasikan secara tepat guna dan

berhasil guna dalam pemenuhan kebutuhan peningkatan kesejahteraan

masyarakat, sehingga kontribusi positif yang cukup signifikan terhadap

keberhasilan upaya pembangunan masyarakat berimplikasi pada percepatan

pembangunan peternakan dan perikanan di Kabupaten Bogor secara

optimal.

Proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan

Perikanan Kabupaten Bogor Tahun 2014, dimulai dari tahap perencanaan

dan pelaksanaan hingga tahap monitoring serta evaluasi yang diperlukan

bagi keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan secara nyata dan

berkesinambungan, besar harapan akan bermuara pada meningkatnya

tingkat kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor

sebagai Over All Goal.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun

2014 diharapkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014

dapat mensinergikan dengan program dan kegiatan pusat dan provinsi dan

juga dengan para stakeholder yang lain yang mendukung pada

pembangunan peternakan dan perikanan.

BUPATI BOGOR,

RACHMAT YASIN

Page 89: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

III-21

BAB IV

P E N U T U P

Tersusunnya Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun

2014 akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahunan berjalan

yang berorintasi pada peningkatan produksi dan produktivitas serta dalam

rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan peternak dan

pembudidaya ikan.

Keberadaan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia,

kelembagaan, teknologi dan potensi pendukung lainnya yang tersedia di

Kabupaten Bogor, harus dapat diformulasikan secara tepat guna dan

berhasil guna dalam pemenuhan kebutuhan peningkatan kesejahteraan

masyarakat, sehingga kontribusi positif yang cukup signifikan terhadap

keberhasilan upaya pembangunan masyarakat berimplikasi pada percepatan

pembangunan peternakan dan perikanan di Kabupaten Bogor secara

optimal.

Proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan

Perikanan Kabupaten Bogor Tahun 2014, dimulai dari tahap perencanaan

dan pelaksanaan hingga tahap monitoring serta evaluasi yang diperlukan

bagi keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan secara nyata dan

berkesinambungan, besar harapan akan bermuara pada meningkatnya

tingkat kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor

sebagai Over All Goal.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun

2014 diharapkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014

dapat mensinergikan dengan program dan kegiatan pusat dan provinsi dan

juga dengan para stakeholder yang lain yang mendukung pada

pembangunan peternakan dan perikanan.

Ditetapkan di : Cibinong

Tanggal : 28 Juni 2013

Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor

Drh. H. Soetrisno, MM Pembina Utama Muda

NIP. 195912191983031011

Page 90: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BOGOR

1 3 8 11

1 I. Program Pencegahan 100

dan Penanggulangan Penanggulangan

Penyakit Ternak; Penyakit Ternak dan

Ikan : 100

- Rabies 3.000 dosis 2.000 dosis 3.000 dosis 3.000 dosis 100,00% 3.000 dosis 2.000 dosis 66,67% 0,00

100,00 %

- Anthrax 10.000 dosis 10.000 dosis 10.000 dosis 10.000 dosis 100,00% 10.000 dosis 5.000 dosis 50,00% 0,00

100 %

- Brucellosis 500 dosis 150 dosis 500 dosis 500 dosis 100,00% 500 dosis - dosis 0,00% 0,00

100 %

- SE 2.000 dosis 4.000 dosis 2.500 dosis 2.500 dosis 100,00% 2.000 dosis - dosis 0,00% 0,00

100 %

- AI 200.000 dosis 100.000 dosis 150.000 dosis 150.000 dosis 100,00% 200.000 dosis 65.000 dosis 32,50% 0,00

100 %

- Aeromonas 6.000 dosis 3.000 dosis 5.000 dosis 5.000 dosis 100,00% 6.000 dosis 2.050 dosis 34,17% 0,33

100 %

Pengawasan Kualitas 44 Lokasi 40 Lokasi 42 Lokasi 42 Lokasi 100,00% 44 Lokasi 22 Lokasi 50,00% 0,25

PAH/HPAH di Lokasi 100 %

Usaha

100

1 Pemeliharaan Jumlah sarana dan prasarana 5 jns 5 jns 5 jns 5 jns 100,00% 5 jns 5 jns 100,00%

Kesehatan dan untuk pencegahan dan

Pencegahan Penyakit pemberantasan penyakit

Menular Ternak hewan

2 Pengawasan dan Jumlah Hewan kurban 53 jns 27 jns 4 jns 4 jns 100,00% 4 jns 4 jns 100,00%

Pemeriksaan Pangan dan Produk hasil

Asal Hewan dan Hasil peternakan / perikanan

6

Target Renja RKPD 2012

Realisasi Capaian Kinerja

Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s.d

2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2012

9 10

Target Kinerja Capaian

Program (Renstra SKPD)

Tahun 2013

2 4

Target Program dan

Kegiatan (Renja SKPD

Tahun 2013)Tingkat

Realisasi (%)

5

Realisasi Renja RKPD

2012

7

Tingkat

Realisasi (%)

Perkiraan Realisasi Renstra SKPD s.d

Tahun Berjalan

Realisasi Capaian Program

dan Kegiatan s.d Tahun

Berjalan

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2011 dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2012 Kabupaten Bogor

No.

Urusan/Bidang

UrusanPemerintah Daerah

dan Program/Kegiatan

Urusan/Bidang

UrusanPemerintah Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/ Kegiatan

(output)

Page 91: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

1 3 8 116

Target Renja RKPD 2012

Realisasi Capaian Kinerja

Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s.d

2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2012

9 10

Target Kinerja Capaian

Program (Renstra SKPD)

Tahun 2013

2 4

Target Program dan

Kegiatan (Renja SKPD

Tahun 2013)Tingkat

Realisasi (%)

5

Realisasi Renja RKPD

2012

7

Tingkat

Realisasi (%)

Perkiraan Realisasi Renstra SKPD s.d

Tahun Berjalan

Realisasi Capaian Program

dan Kegiatan s.d Tahun

Berjalan

No.

Urusan/Bidang

UrusanPemerintah Daerah

dan Program/Kegiatan

Urusan/Bidang

UrusanPemerintah Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/ Kegiatan

(output)

Pangan Asal Hewan yang diperiksa dan diawasi

100

3 Sosialisasi Keamanan Jumlah Peserta sosialisasi 2445 org 1600 org 105 org 105 org 100,00% 210 org 105 org 50,00%

Pangan keamanan pangan (pedagang

tradisional)

4 Pelayanan Kesehatan Jumlah sarana untuk 160 jns 106 jns 20 jns 20 jns 100,00% 126 jns 30 jns 23,81%

Hewan pelayanan kesehatan hewan

5 Pelayanan Kesehatan Jumlah sarana pelayanan 9 UPT 9 UPT 7 UPT 7 UPT 100,00% 9 UPT 9 UPT 100,00%

Ikan kesehatan ikan, biosecurity

dikawasin minapolitan,

pengelolaan kesehatan

lingkungan perikanan

6 Pengadaan Sarana dan Jumlah bangunan 1 unit 0 unit 1 unit 1 unit 100,00% 1 unit 1 unit 100,00%

Prasarana Pusat puskeswankan yang

Kesehatan Hewan dan refresentatif

Ikan (DAK)

100

7 Pengelolaan Kesehatan Jumlah sarana pengelolaan 1 jenis 0 jns 1 jns 1 jns 100,00% 1 jns 1 jns 100,00%

Lingkungan kesehatan

40 kec 0 kec 40 kec 40 kec 100,00% 40 kec 40 kec 100,00%

8 Pendukung Kegiatan Jumlah sarana pendukung 2 paket 0 paket 1 paket 1 paket 100,00% 1 paket 1 paket 100,00%

UPT RPH operasional kegiatan UPT

RPH :

Page 92: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

1 3 8 116

Target Renja RKPD 2012

Realisasi Capaian Kinerja

Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s.d

2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2012

9 10

Target Kinerja Capaian

Program (Renstra SKPD)

Tahun 2013

2 4

Target Program dan

Kegiatan (Renja SKPD

Tahun 2013)Tingkat

Realisasi (%)

5

Realisasi Renja RKPD

2012

7

Tingkat

Realisasi (%)

Perkiraan Realisasi Renstra SKPD s.d

Tahun Berjalan

Realisasi Capaian Program

dan Kegiatan s.d Tahun

Berjalan

No.

Urusan/Bidang

UrusanPemerintah Daerah

dan Program/Kegiatan

Urusan/Bidang

UrusanPemerintah Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/ Kegiatan

(output)

2 II. Program Peningkatan 100

Produksi Hasil 0,246469354

Peternakan; 100,14 0,248142131

Produksi daging 113.799.411 kg 102.067.785 kg 106.354.589 kg 104.886.896 kg 98,62% 113.799.411 kg 59.049.345 kg 51,89% 0,248072892

98,62

Produksi telur 45.738.507 kg 42.830.166 kg 43.979.334 kg 44.115.071 kg 100,31% 45.738.507 kg 23.363.380 kg 51,08%

100,31

Produksi Susu 11.506.813 ltr 11.198.708 ltr 11.281.189 ltr 11.422.684 ltr 101,25% 11.506.813 ltr 5.952.380 ltr 51,73% 0

101,25

Konsumsi prot hewani 5,30 gr/kap/hr 5,06 gr/kap/hr 5,14 gr/kap/hr 5,16 gr/kap/hr 100,39% 5,30 gr/kap/hr - gr/kap/hr 0,00%

100,39

1 Pengelolaan Data Jumlah dokumen 5 dok 3 dok 1 dok 1 dok 100,00% 1 dok 1 dok 100,00%

Peternakan data bidang peternakan

100

2 Pemberdayaan Rumah Jumlah keluarga rumah 280 kk 200 kk 80 kk 80 kk 100,00% 120 kk 120 kk 100,00%

Tangga Sangat Miskin tangga sangat miskin di

di Lokasi PKH bidang peternakan

3 Pengembangan Ternak Jumlah bantuan untuk 15.315 ek 13.145 ekor 710 ekor 710 ekor 100,00% 1.180 ekor 1.180 ekor 100,00%

Kecil masyarakat

100

4 Pengembangan Ternak Jumlah bantuan untuk 371 ek 247 ekor 94 ekor 94 ekor 100,00% 150 ekor 150 ekor 100,00%

Besar masyarakat

100

5 Pengembangan Ternak Jumlah bantuan untuk 13.159 ek 10.259 ekor 1810 ekor 1810 ekor 100,00% 1.800 ekor 1.800 ekor 100,00%

Unggas masyarakat

6 Pengawasan dan Jumlah sarana pelayanan 19 jns 14 jns 5 jns 5 jns 100,00% 5 jns 5 jns 100,00%

Pelayanan Usaha usaha peternakan, Fasilitasi

Peternakan rakor pelaku usaha

7 Pengembangan Jumlah kawasan 1 kwsn 1 kaw 1 kaw 1 kaw 100,00% 1 kaw 1 kaw 100,00%

Kawasan Sapi Potong peternakan sapi potong ek 60 ek 60 ek 40 ek 40 ek

Page 93: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

1 3 8 116

Target Renja RKPD 2012

Realisasi Capaian Kinerja

Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s.d

2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2012

9 10

Target Kinerja Capaian

Program (Renstra SKPD)

Tahun 2013

2 4

Target Program dan

Kegiatan (Renja SKPD

Tahun 2013)Tingkat

Realisasi (%)

5

Realisasi Renja RKPD

2012

7

Tingkat

Realisasi (%)

Perkiraan Realisasi Renstra SKPD s.d

Tahun Berjalan

Realisasi Capaian Program

dan Kegiatan s.d Tahun

Berjalan

No.

Urusan/Bidang

UrusanPemerintah Daerah

dan Program/Kegiatan

Urusan/Bidang

UrusanPemerintah Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/ Kegiatan

(output)

100

8 Pembinaan Kegiatan Jumlah kelompok tani ternak 64 lok 44 lok 45 lok 45 lok 100,00% 40 lok 40 lok 100,00%

Bantuan Gubernur penerima bantuan (LM3 dan

SMD)

100

9 Pegawasan Mutu - Terawasinya mutu bibit 3 breeding farm 0 breeding farm 3 breeding farm 3 breeding farm 100,00% 3 breeding farm 3 breeding farm 100,00%

Pakan dan Mutu Bibit ternak yg beredar di 5 klp peternak 0 klp peternak 5 klp peternak 5 klp peternak 5 klp peternak 5 klp peternak

Ternak Kabupaten Bogor

- Terawasinya sampel 36 sampel 0 sampel 36 sampel 36 sampel 100,00% 36 sampel 36 sampel 100,00%

pakan ternak yg beredar

di Kab. Bogor

100

10 Pendukung kegiatan di Tersedianya sarana 2 unit 0 unit 1 paket 1 paket 100,00% 1 paket 1 paket 100,00%

UPT Sta. Pembibitan pendukung kegiatan UPT

Ternak Pembibitan Ternak

100

11 Pendukung kegiatan di Tersedianya sarana 2 paket 0 paket 1 paket 1 paket 100,00% 1 paket 1 paket 100,00%

UPT Wilayah III pendukung kegiatan UPT

Wilayah III

100

12 Pendukung kegiatan di Tersedianya sarana 2 paket 0 paket 1 paket 1 paket 100,00% 1 paket 1 paket 100,00%

UPT Wilayah V pendukung kegiatan UPT

Wilayah V

100

13 Pendukung kegiatan di Tersedianya sarana 2 paket 0 paket 1 paket 1 paket 100,00% 1 paket 1 paket 100,00%

UPT Wilayah VII pendukung kegiatan UPT

Wilayah VII

100

14 Pendukung kegiatan di Tersedianya sarana 2 paket 0 paket 1 paket 1 paket 100,00% 1 paket 1 paket 100,00%

UPT Wilayah VIII pendukung kegiatan UPT

Wilayah VIII

Page 94: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

1 3 8 116

Target Renja RKPD 2012

Realisasi Capaian Kinerja

Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s.d

2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2012

9 10

Target Kinerja Capaian

Program (Renstra SKPD)

Tahun 2013

2 4

Target Program dan

Kegiatan (Renja SKPD

Tahun 2013)Tingkat

Realisasi (%)

5

Realisasi Renja RKPD

2012

7

Tingkat

Realisasi (%)

Perkiraan Realisasi Renstra SKPD s.d

Tahun Berjalan

Realisasi Capaian Program

dan Kegiatan s.d Tahun

Berjalan

No.

Urusan/Bidang

UrusanPemerintah Daerah

dan Program/Kegiatan

Urusan/Bidang

UrusanPemerintah Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/ Kegiatan

(output)

3 III. Program Peningkatan 100,00

Pemasaran Hasil

Produksi Peternakan; 100

Sentra Budidaya 24 Lokasi 10 Lokasi 7 Lokasi 7 Lokasi 100,00% 7 Lokasi 4 Lokasi 57,14% 0

Peternakan

Fasilitasi Usaha Peternakan 110 org 104 org 110 org 110 org 100,00% 120 org 105 org 87,50% 0

500 ∑org 274 ∑org

100,00 %

1 Promosi atas Hasil Jumlah promosi usaha 9 kali 6 kali 11 kali 11 kali 100,00% 11 kali 4 kali 36,36%

Produksi Peternakan

Unggulan Daerah

100,00 %

2 Pengolahan Informasi Jumlah data / informasi 5 dok 3 dok 1 dok 1 dok 100,00% 1 dok 1 dok 100,00%

Permintaan Pasar atas pasar produk peternakan

Hasil Produksi

Peternakan Masyarakat

100,00 %

3 Temu Usaha Jumlah Peserta 788 org 548 org 60 org 60 org 100,00% 60 org 60 org 100,00%

Peternakan pertemuan kemitraan,

pelaku usaha kemitraan

100,00 %

4 Pengembangan Usaha Jumlah peralatan 18 jns 11 jns 12 jns 12 jns 100,00% 39 jns 19 jns 48,72%

Peternakan penanganan dan pengolahan

susu dan telur asin,

pembinaan penanganan dan

peningkatan kualitas susu

sapi dan kambing PE serta

pengolahan telur bebek

Page 95: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

1 3 8 116

Target Renja RKPD 2012

Realisasi Capaian Kinerja

Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s.d

2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2012

9 10

Target Kinerja Capaian

Program (Renstra SKPD)

Tahun 2013

2 4

Target Program dan

Kegiatan (Renja SKPD

Tahun 2013)Tingkat

Realisasi (%)

5

Realisasi Renja RKPD

2012

7

Tingkat

Realisasi (%)

Perkiraan Realisasi Renstra SKPD s.d

Tahun Berjalan

Realisasi Capaian Program

dan Kegiatan s.d Tahun

Berjalan

No.

Urusan/Bidang

UrusanPemerintah Daerah

dan Program/Kegiatan

Urusan/Bidang

UrusanPemerintah Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/ Kegiatan

(output)

4 IV. Program 98,90

Pengembangan

Budidaya Perikanan 102,51

0,253561104

Produksi ikan konsumsi 88.597 ton 56.576,68 ton 73.416,00 ton 74.962,33 ton 102,11% 88.597 ton 35.027 ton 39,54% 0,258429455

102 % 0,258429455

Produksi Ikan Hias 222.238,14 RE 156.618,86 RE 185.273,45 RE 187.552,04 RE 101,23% 222.238,14 RE 103.261 RE 46,46%

101 %

Produksi Benih Ikan 2.670.353 RE 1.378.014,50 RE 1.907.395 RE 2.053.080,95 RE 107,64% 2.670.353 RE 964.084 RE 36,10%

108 %

Konsumsi Ikan 23,75 kg/kap/th 22,15 kg/kap/th 22,79 kg/kap/th 23,28 kg/kap/th 102,15% 23,75 kg/kap/th - kg/kap/th 0,00%

102 %

Produksi Perikanan 98,82 % 99,13 % 98,11 % 99,25 % 101,16% 98,82 % 39 % 39,47%

(dibandingkan dengan target 101 %

Konsumsi ikan (dibandingkan 100,00 % 102,57 % 99,60 % 101,70 % 102,11% 100,00 % - % 0,00%

target daerah) 102 %

Produksi Kelompok 98,82 % 99,13 % 98,11 % 99,25 % 101,16% 98,82 % 39 % 39,47%

Pembudidaya 101 %

100

1 Pengembangan Bibit Jumlah induk ikan bermutu 16.915 kg 10.415 kg 4100 kg 4100 kg 100,00% 3.045 kg - kg 0,00%

Ikan Unggul

100

2 Pembinaan dan Jumlah benih ikan berkualitas 1.433.000 ek 908.000 ekor 281.500 ekor 281.500 ekor 100,00% 216.000 ekor 216.000 ekor 100,00%

Pengembangan

Perikanan

100

3 Pengelolaan Data Jumlah data dan informasi 5 dok 3 dok 1 dok 1 dok 100,00% 1 dok 1 dok 100,00%

Perikanan terkini bidang perikanan

4 Pemberdayaan Rumah Jumlah bantuan untuk rumah 1096 RE 696 RE 426 RE 426 RE 100,00% 360 RE 360 RE 100,00%

Tangga Sangat Miskin tangga sangat miskin sektor

di Lokasi PKH perikanan

Page 96: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

1 3 8 116

Target Renja RKPD 2012

Realisasi Capaian Kinerja

Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s.d

2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2012

9 10

Target Kinerja Capaian

Program (Renstra SKPD)

Tahun 2013

2 4

Target Program dan

Kegiatan (Renja SKPD

Tahun 2013)Tingkat

Realisasi (%)

5

Realisasi Renja RKPD

2012

7

Tingkat

Realisasi (%)

Perkiraan Realisasi Renstra SKPD s.d

Tahun Berjalan

Realisasi Capaian Program

dan Kegiatan s.d Tahun

Berjalan

No.

Urusan/Bidang

UrusanPemerintah Daerah

dan Program/Kegiatan

Urusan/Bidang

UrusanPemerintah Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/ Kegiatan

(output)

100

5 Pengawasan dan Jumlah sarana pelayanan 9 jns 3 jns 5 jns 5 jns 100,00% 3 jns - jns 0,00%

Pelayanan Usaha usaha perikanan, rakor

Perikanan pelaku usaha perikanan,

pertemuan kewirausahaan

perikanan, penyusunan buku

potensi lokasi usaha

perikanan

6 Fasilitasi Kelompok Jumlah rapat kerja, rapat 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 100,00% 4 kali 2 kali 50,00%

kerja Minapolitan koordinasi

86 -

7 Pembangunan/RehabilitasiJumlah sarana KJA 20 unit 10 unit 7 unit 6 unit 85,71% 0 unit - unit 0,00%

Sarana Prasarana Fisik percontohan, perbaikan

Pengembangan saluran air, pembangunan

Kawasan Budidaya Air jalan lingkungan dan

Tawar (DAK) penyediaan sarana

perlengkapan kantor

100

8 Penyediaan dan Tersedianya sarana 6 jenis 3 jenis 3 jenis 3 jenis 100,00% 3 jenis - jenis 0,00%

Rehabilitasi Sarana dan pengolahan ikan

Prasarana Pengolahan,

Peningkatan Mutu dan

Pemasaran Hasil

Perikanan (DAK)

9 Penyediaan Sarana Jumlah sarana statistik 6 unit 6 unit 8 unit 8 unit 100,00% 8 unit 8 unit 100,00%

Statistik Kelautan dan perikanan

Perikanan (DAK)

94

10 Penyediaan Sarana Jumlah sarana penyuluhan 12 jns 11 jns 18 jns 17 jns 94,44% 2 jns - jns 0,00%

dan Prasarana perikanan

Penyuluhan Perikanan

(DAK)

100

Page 97: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

1 3 8 116

Target Renja RKPD 2012

Realisasi Capaian Kinerja

Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s.d

2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2012

9 10

Target Kinerja Capaian

Program (Renstra SKPD)

Tahun 2013

2 4

Target Program dan

Kegiatan (Renja SKPD

Tahun 2013)Tingkat

Realisasi (%)

5

Realisasi Renja RKPD

2012

7

Tingkat

Realisasi (%)

Perkiraan Realisasi Renstra SKPD s.d

Tahun Berjalan

Realisasi Capaian Program

dan Kegiatan s.d Tahun

Berjalan

No.

Urusan/Bidang

UrusanPemerintah Daerah

dan Program/Kegiatan

Urusan/Bidang

UrusanPemerintah Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/ Kegiatan

(output)

11 Pendukung kegiatan di Tersedianya sarana 2 paket 0 paket 1 paket 1 paket 100,00% 1 paket 1 paket 100,00%

UPT BBI pendukung kegiatan UPT

BBI

100

12 Pendukung kegiatan di Tersedianya sarana 2 paket 0 paket 1 paket 1 paket 100,00% 1 paket 1 paket 100,00%

UPT Wilayah I pendukung kegiatan UPT

Wilayah I

100

13 Pendukung kegiatan di Tersedianya sarana 2 paket 0 paket 1 paket 1 paket 100,00% 1 paket 1 paket 100,00%

UPT Wilayah II pendukung kegiatan UPT

Wilayah II

100

14 Pendukung kegiatan di Tersedianya sarana 2 paket 0 paket 1 paket 1 paket 100,00% 1 paket 1 paket 100,00%

UPT Wilayah IV pendukung kegiatan UPT

Wilayah IV

100

15 Pendukung kegiatan di Tersedianya sarana 2 paket 0 paket 1 paket 1 paket 100,00% 1 paket 1 paket 100,00%

UPT Wilayah VI pendukung kegiatan UPT

Wilayah VI

100

16 Pembangunan Sarana Tersedianya sarana 7 jns 0 jns 7 jns 7 jns 100,00% 8 jns 2 jns 25,00%

dan Prasarana prasarana di lokasi

Perbenihan (DAK) perbenihan

100

17 Penyediaan Induk dan Tersedianya induk ikan 150 paket 0 paket 150 paket 150 paket 100,00% 2 paket - paket 0,00%

Calon Induk Ikan Unggul unggul, pakan induk dan

(DAK) calon induk

100

18 Pengembangan Tersedianya kolam 14 jenis 0 jenis 14 jenis 14 jenis 100,00% 1 jenis - jenis 0,00%

Pembenihan Rakyat / percontohan dan peralatan

UPR pembenihan di UPR

Page 98: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

1 3 8 116

Target Renja RKPD 2012

Realisasi Capaian Kinerja

Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s.d

2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2012

9 10

Target Kinerja Capaian

Program (Renstra SKPD)

Tahun 2013

2 4

Target Program dan

Kegiatan (Renja SKPD

Tahun 2013)Tingkat

Realisasi (%)

5

Realisasi Renja RKPD

2012

7

Tingkat

Realisasi (%)

Perkiraan Realisasi Renstra SKPD s.d

Tahun Berjalan

Realisasi Capaian Program

dan Kegiatan s.d Tahun

Berjalan

No.

Urusan/Bidang

UrusanPemerintah Daerah

dan Program/Kegiatan

Urusan/Bidang

UrusanPemerintah Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/ Kegiatan

(output)

5 V. Program Optimalisasi 100,00

Pengelolaan dan 100

Pemasaran Produksi Sentra Budidaya 35 lokasi 28 lokasi 5 lokasi 5 lokasi 100,00% 5 lokasi 3 lokasi 60,00%

Perikanan; Perikanan 100 %

Fasilitasi Usaha 120 org 115 org 110 org 110 org 100,00% 120 org 110 org 91,67%

Perikanan 500 ∑org 285 ∑org 100 %

100

1 Promosi atas Hasil Jumlah promosi usaha, 15 kali 10 kali 2 kali 2 kali 100,00% 2 kali - kali 0,00%

Produksi Perikanan sarana usaha perikanan,

Unggulan Daerah pembangunan lanjutan depo

ikan hias

2 Temu Usaha Perikanan Jumlah pertemuan kemitraan, 793 org 553 org 120 org 120 org 100,00% 120 org 60 org 50,00%

pelaku usaha dalam

kemitraan,

100

3 Pengembangan usaha Jumlah sarana pengolahan 15 jns 9 jns 5 jns 5 jns 100,00% 5 jns 3 jns 60,00%

perikanan hasil perikanan, pembinaan

usaha, lomba kelompok

usaha pengolahan, data

statistik pengolahan

4 Optimalisasi Jumlah data informasi pasar 5 dok 3 dok 1 dok 1 dok 100,00% 1 dok 1 dok 100,00%

Pengelolaan dan produk perikanan

Pemasaran Produksi

Perikanan

100

5 Pendukung kegiatan di Tersedianya sarana 2 paket 0 paket 1 paket 1 paket 100,00% 1 paket 1 paket 100,00%

UPT Sarana Usaha pendukung kegiatan UPT

Sarana Usaha

Page 99: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

1 3 8 116

Target Renja RKPD 2012

Realisasi Capaian Kinerja

Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s.d

2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2012

9 10

Target Kinerja Capaian

Program (Renstra SKPD)

Tahun 2013

2 4

Target Program dan

Kegiatan (Renja SKPD

Tahun 2013)Tingkat

Realisasi (%)

5

Realisasi Renja RKPD

2012

7

Tingkat

Realisasi (%)

Perkiraan Realisasi Renstra SKPD s.d

Tahun Berjalan

Realisasi Capaian Program

dan Kegiatan s.d Tahun

Berjalan

No.

Urusan/Bidang

UrusanPemerintah Daerah

dan Program/Kegiatan

Urusan/Bidang

UrusanPemerintah Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/ Kegiatan

(output)

VI. Program Pelayanan 99,22

Administrasi

Perkantoran

100 %

1 Penyediaan Jasa Surat Jumlah materai untuk 8080 lbr 4080 lbr 2000 lbr 2000 lbr 100,00% 2.600 lbr 962 lbr 37,00%

Menyurat keperluan surat menyurat dan

dokumen

kerja 2000

2 Penyediaan Jasa Jumlah sarana komunikasi, 55 jar 55 jar 56 jar 56 jar 100,00% 60 jar 48 jar 80,00%

Komunikasi, Sumber listrik dan air

Daya Air dan Listrik

100 %

3 Penyediaan Jasa Jumlah STNK kendaraan 68 Unit 68 unit 77 unit 77 unit 100,00% 94 unit 24 unit 25,53%

Pemeliharaan dan dinas/operasional

Perizinan Kendaraan

Dinas / Operasional

4 Penyediaan Jasa Jumlah jasa pelayanan dan 5 org 5 org 5 org 5 org 100,00% 5 org 5 org 100,00%

Kebersihan Kantor perlengkapan kebutuhan

kantor 100 %

5 Penyediaan Alat Tulis Jumlah alat tulis kantor untuk 249 jns 159 jns 45 jns 45 jns 100,00% 40 jns 40 jns 100,00%

Kantor pelaksanaan TUPOKSI

disnakan

6 Penyediaan Barang Jumlah barang cetakan dan 147 jns 111 jns 18 jns 18 jns 100,00% 16 jns 16 jns 100,00%

Cetakan dan Penggan- penggandaan

daan

100 %

7 Penyediaan Komponen Jumlah komponen 43 jns 27 jns 8 jns 8 jns 100,00% 12 jns - jns 0,00%

Instalasi Listrik / listrik/penerangan bangunan

Penerangan Bangunan kantor

Kantor

100 %

Page 100: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

1 3 8 116

Target Renja RKPD 2012

Realisasi Capaian Kinerja

Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s.d

2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2012

9 10

Target Kinerja Capaian

Program (Renstra SKPD)

Tahun 2013

2 4

Target Program dan

Kegiatan (Renja SKPD

Tahun 2013)Tingkat

Realisasi (%)

5

Realisasi Renja RKPD

2012

7

Tingkat

Realisasi (%)

Perkiraan Realisasi Renstra SKPD s.d

Tahun Berjalan

Realisasi Capaian Program

dan Kegiatan s.d Tahun

Berjalan

No.

Urusan/Bidang

UrusanPemerintah Daerah

dan Program/Kegiatan

Urusan/Bidang

UrusanPemerintah Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/ Kegiatan

(output)

8 Penyediaan Bahan Jumlah bahan bacaan 5 jns 5 jns 5 jns 5 jns 100,00% 6 jns 6 jns 100,00%

Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

100 %

9 Penyediaan Bahan Jumlah tabung pemadam 27 unit 15 unit 6 unit 6 unit 100,00% 12 unit - unit 0,00%

Logistik Kantor kebakaran siap pakai

100 %

10 Penyediaan makanan Jumlah jamuan makanan 14180 org 9.836 org 4200 org 4200 org 100,00% 2.628 org 720 org 27,40%

dan minuman dan minuman

100 %

11 Rapat-rapat Koordinasi Jumlah rapat koordinasi 40 kec 40 kec 40 kec 40 kec 100,00% 40 kec 40 kec 100,00%

dan Konsultasi Ke dan konsultasi 48 lok 40 lok 9 lok 9 lok 100,00% 11 lok 8 lok 72,73%

Dalam dan Luar Daerah

12 Penyediaan Jasa Tenaga Jumlah honor 56 org 42 org 10 org 10 org 100,00% 10 org 10 org 100,00%

Pendukung Administrasi

/Teknis Perkantoran

13 Pelayanan Dokumentasi Jumlah pelayanan arsip 1 SKPD 1 SKPD 1 SKPD 1 SKPD 100,00% 1 SKPD 1 SKPD 100,00%

dan Arsip SKPD

14 Penyediaan Pelayanan Jumlah berkas administrasi 46 jns 28 jns 19 jns 19 jns 100,00% 19 jns 19 jns 100,00%

Administrasi kepegawaian

Kepegawaian

100 %

15 Penyediaan Pelayanan Jumlah berkas administrasi 49 jns 34 jns 5 jns 5 jns 100,00% 5 jns 5 jns 100,00%

Administrasi Barang barang

100 %

16 Penyediaan Pelayanan Jumlah petugas 90 org 60 org 20 org 20 org 100,00% 20 org 20 org 100,00%

Keamanan Kantor keamanan kantor

86,67 %

17 Penyediaan Jasa Jumlah tenaga petugas 75 org 45 org 15 org 13 org 86,67% 13 org 13 org 100,00%

Tenaga Petugas lapangan non PNS

Lapangan Non PNS

Page 101: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

1 3 8 116

Target Renja RKPD 2012

Realisasi Capaian Kinerja

Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s.d

2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2012

9 10

Target Kinerja Capaian

Program (Renstra SKPD)

Tahun 2013

2 4

Target Program dan

Kegiatan (Renja SKPD

Tahun 2013)Tingkat

Realisasi (%)

5

Realisasi Renja RKPD

2012

7

Tingkat

Realisasi (%)

Perkiraan Realisasi Renstra SKPD s.d

Tahun Berjalan

Realisasi Capaian Program

dan Kegiatan s.d Tahun

Berjalan

No.

Urusan/Bidang

UrusanPemerintah Daerah

dan Program/Kegiatan

Urusan/Bidang

UrusanPemerintah Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/ Kegiatan

(output)

VII. Program Peningkatan 100,00

Sarana dan Prasarana

Aparatur

100,00 %

1 Pembangunan - Terbangunnya rumah jaga 119 m2 0 m2 119 m2 119 m2 100,00% 177 m2 177 m2 100,00%

Gedung Kantor - Pemasangan Conblock

- Terbangunnya gudang obat

100,00 %

2 Pengadaan Kendaraan Tersedianya kendaraan 18 unit unit 18 unit 18 unit 100,00% 20 unit 20 unit 100,00%

Dinas Operasional dinas operasional roda dua

100,00 %

3 Pengadaan Peralatan Jumlah peralatan kantor 90 unit 60 unit 30 unit 30 unit 100,00% 36 unit 36 unit 100,00%

Kantor

4 Pengadaan Jumlah perlengkapan kantor 103 Unit 75 unit 31 unit 31 unit 100,00% 31 unit 3 unit 9,68%

Perlengkapan Kantor

100,00 %

5 Pemeliharaan Luas gedung kantor yang 2.050 m2 1.305 m2 2160 m2 2160 m2 100,00% 2.220 m2 - m2 0,00%

Rutin/Berkala Gedung dipelihara

Kantor

100,00 %

6 Pemeliharaan Jumlah kendaraan 66 unit 66 unit 72 unit 72 unit 100,00% 90 unit 78 unit 86,67%

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

100,00 %

7 Pemeliharaan Jumlah perlengkapan gedung 40 unit 40 unit 12 unit 12 unit 100,00% 48 unit 48 unit 100,00%

Rutin/Berkala kantor

Perlengkapan Gedung

Kantor

100,00 %

8 Pemeliharaan Jumlah peralatan kantor 334 unit 198 unit 58 unit 58 unit 100,00% 10 unit - unit 0,00%

Rutin/Berkala Peralatan

Kantor

Page 102: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

1 3 8 116

Target Renja RKPD 2012

Realisasi Capaian Kinerja

Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s.d

2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2012

9 10

Target Kinerja Capaian

Program (Renstra SKPD)

Tahun 2013

2 4

Target Program dan

Kegiatan (Renja SKPD

Tahun 2013)Tingkat

Realisasi (%)

5

Realisasi Renja RKPD

2012

7

Tingkat

Realisasi (%)

Perkiraan Realisasi Renstra SKPD s.d

Tahun Berjalan

Realisasi Capaian Program

dan Kegiatan s.d Tahun

Berjalan

No.

Urusan/Bidang

UrusanPemerintah Daerah

dan Program/Kegiatan

Urusan/Bidang

UrusanPemerintah Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/ Kegiatan

(output)

100,00 %

9 Rehabilitasi Jumlah gedung kantor yang 9 unit 7 unit 3 unit 3 unit 100,00% 1 unit - unit 0,00%

ringan/sedang/berat direhab

Gedung Kantor

VIII Program Peningkatan 100

Disiplin Aparatur

100,00 %

1 Pengadaan Pakaian Jumlah Pakaian Dianas 133 buah 0 buah 133 buah 133 buah 100,00% 226 buah - buah 0,00%

Dinas dan KORPRI

Kelengkapannya

IX Program Peningkatan 100

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

100,00 %

1 Penyusunan Laporan Jumlah dokumen laporan 84 buku 68 buku 4 buku 4 buku 100,00% 7 buku 7 buku 100,00%

Capaian Kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi

Ikhtisar Realisasi pemerintah (LAKIP)

Kinerja SKPD

100,00 %

2 Penyusunan Pelaporan Jumlah dokumen laporan 110 buku 60 buku 6 buku 6 buku 100,00% 4 buku 2 buku 50,00%

Keuangan Semesteran keuangan semesteran

100,00 %

3 Penyusunan Pelaporan Jumlah dokumen laporan 52 buku 32 buku 10 buku 10 buku 100,00% 10 buku 10 buku 100,00%

Keuangan Akhir Tahun keuangan akhir tahun

2010

100,00 %

4 Penyusunan Jumlah dokumen 424 buku 302 buku 72 buku 72 buku 100,00% 72 buku 16 buku 22,22%

Perencanaan Anggaran perencanaan anggaran

100,00 %

Page 103: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

1 3 8 116

Target Renja RKPD 2012

Realisasi Capaian Kinerja

Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s.d

2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2012

9 10

Target Kinerja Capaian

Program (Renstra SKPD)

Tahun 2013

2 4

Target Program dan

Kegiatan (Renja SKPD

Tahun 2013)Tingkat

Realisasi (%)

5

Realisasi Renja RKPD

2012

7

Tingkat

Realisasi (%)

Perkiraan Realisasi Renstra SKPD s.d

Tahun Berjalan

Realisasi Capaian Program

dan Kegiatan s.d Tahun

Berjalan

No.

Urusan/Bidang

UrusanPemerintah Daerah

dan Program/Kegiatan

Urusan/Bidang

UrusanPemerintah Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/ Kegiatan

(output)

5 Penatausahaan Jumlah laporan 306 buku 186 buku 24 buku 24 buku 100,00% 24 buku 12 buku 50,00%

Keuangan SKPD penatausahaan keuangan

100,00 %

6 Penyusunan Renstra Jumlah dokumen rencana 42 buku 37 buku 5 buku 5 buku 100,00% 5 buku 5 buku 100,00%

dan Renja SKPD kerja tahun 2012

7 Monitoring Evaluasi Jumlah dokumen hasil 72 buku 47 buku 29 buku 29 buku 100,00% 37 buku 15 buku 40,54%

dan Pelaporan SKPD monitoring

100,00 %

8 Publikasi Kinerja SKPD Kinerja program dan kegiatan 1 Tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100,00% 1 tahun 1 tahun 100,00%

Disnakkan tahun 2011 yang

disosialisasikan pada media

lokal

Page 104: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi
Page 105: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi
Page 106: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi
Page 107: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi
Page 108: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi
Page 109: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi
Page 110: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi
Page 111: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi
Page 112: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi
Page 113: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi
Page 114: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi
Page 115: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi
Page 116: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi
Page 117: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

(5)               

 

≤ 50% Sangat

Rendah

Page 118: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

SPM /

Standar Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun

Nasional 2011 2012 2013 2011 2012 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Produksi Daging 99.396.812 106.354.589 113.799.411 102.067.785 104.886.896

2 Produksi Telur 42.287.821 43.979.334 45.783.507 42.830.166 44.115.071

3 Produksi Susu 11.059.989 11.281.189 11.506.813 11.198.708 11.422.684

4 Produksi Ikan Konsumsi 55.386,00 73.416,00 88.597,00 56.486,80 74.962,33

5 Produksi Ikan Hias 154.394,54 185.273,45 222.328,14 153.318,86 187.552,04

6 Produksi Benih Ikan 1.362.425,00 1.907.395,00 2.670.353,00 1.378.014,50 2.053.080,95

7 Konsumsi Protein 5,00 5,14 5,30 5,06 5,16

Hewani Asal Ternak

8 Konsumsi Ikan 21,85 22,79 23,75 22,15 23

9 Fasilitasi Usaha Peternakan 100 110 120 104 110

10 Fasilitasi Usaha Perikanan 100 110 120 115 110

11 Sentra Budidaya Peternakan 3 7 7 3 7

12 Sentra Budidaya Perikanan 5 5 5 8 5

13 Pencegahan dan

Pemberantasan Penyakit

Hewan Menular dan

Zoonosis :

- Rabies 2.000 3.000 3.000 2.000 3.000

- Anthrax 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

- Brucellosis 150 500 500 150 500

- SE 4.000 2.500 2.000 4.000 2.500

- AI 100.000 150.000 200.000 100.000 150.000

- Aeromonas 3.000 5.000 6.000 3.000 5.000

14 Pengawasan Kualitas 40 42 44 40 42

PAH/HPAH di Pasar dan

Sentra Produksi

Tabel. 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor

Catatan

AnalisisIKKNo Indikator

Target Renstra Realisasi Capaian

Page 119: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

SKPD : DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

1 3 6 8 10 11

Program Pencegahan Penanggulangan Program Pencegahan Penanggulangan

dan Penanggulangan Penyakit Ternak dan dan Penanggulangan Penyakit Ternak dan

Penyakit Ternak; Ikan : Penyakit Ternak; Ikan :

- Rabies 3.000 dosis - Rabies 3.000 dosis

- Anthrax 10.000 dosis - Anthrax 10.000 dosis

- Brucellosis 500 dosis - Brucellosis 500 dosis

- SE 2.000 dosis - SE 2.000 dosis

- AI 200.000 dosis - AI 200.000 dosis

- Aeromonas 6.000 dosis - Aeromonas 6.000 dosis

Pengawasan Kualitas 44 lokasi Pengawasan Kualitas 44 lokasi

PAH/HPAH di Lokasi PAH/HPAH di Lokasi

Usaha Usaha

1 Pemeliharaan 40 kecamatan Jumlah sarana dan prasarana 5 jns 1.000.000.000 Pemeliharaan 40 kecamatan Jumlah sarana dan prasarana 5 jns 673.800.000

Kesehatan dan untuk pencegahan dan Kesehatan dan untuk pencegahan dan

Pencegahan Penyakit pemberantasan penyakit hewan Pencegahan Penyakit pemberantasan penyakit hewan

Menular Ternak Menular Ternak

2 Pengawasan dan 40 kecamatan Jumlah Hewan kurban dan Produk 146 sampel 530.000.000 Pengawasan dan 40 kecamatan Jumlah Hewan kurban dan Produk 146 sampel 336.916.000

Pemeriksaan Pangan hasil peternakan / perikanan yang Pemeriksaan Pangan hasil peternakan / perikanan yang

Asal Hewan dan Hasil diperiksa dan diawasi Asal Hewan dan Hasil diperiksa dan diawasi

Pangan Asal Hewan Pangan Asal Hewan

3 Sosialisasi Keamanan 20 kecamatan Jumlah Peserta sosialisasi 270 orang 192.000.000 Sosialisasi Keamanan 20 kecamatan Jumlah Peserta sosialisasi 270 orang 120.000.000

Pangan keamanan pangan (kader PKK / Pangan keamanan pangan

posyandu)

4 Pelayanan Kesehatan 40 kecamatan Jumlah sarana untuk pelayanan 20 jenis 512.000.000 Pelayanan Kesehatan 40 kecamatan Jumlah sarana untuk pelayanan 20 jenis 320.000.000

Hewan kesehatan hewan Hewan kesehatan hewan

5 Pelayanan Kesehatan 40 kecamatan Jumlah sarana pelayanan 8 UPT 500.000.000 Pelayanan Kesehatan 40 kecamatan Jumlah sarana pelayanan 8 UPT 285.000.000

Ikan kesehatan ikan, biosecurity 1 kawasan Ikan kesehatan ikan, biosecurity 1 kawasan

dikawasin minapolitan, pengelolaan 7 kelompok dikawasin minapolitan, pengelolaan 7 kelompok

kesehatan lingkungan perikanan kesehatan lingkungan perikanan

6 Pengelolaan Kesehatan 40 kecamatan Jumlah sarana pengelolaan 2 paket 350.000.000 Pengelolaan Kesehatan 40 kecamatan Jumlah sarana pengelolaan 2 paket 170.000.000

Lingkungan kesehatan lingkungan Lingkungan kesehatan lingkungan

7 Pendukung Kegiatan operasional 1 UPT Jumlah Sarana Opreasional 1 UPT 260.000.000 Pendukung Kegiatan operasional 1 UPT Jumlah Sarana Opreasional 1 UPT 1.350.000.000

UPT UPT

2 4 5 7 3 9

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target CapaianKebutuhan

DanaCatatan Penting

Tabel 2.3

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2014 KABUPATEN BOGOR

NO

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif

Page 120: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

1 3 6 8 10 112 4 5 7 3 9

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target CapaianKebutuhan

DanaCatatan Penting

NO

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif

8 Pembangunan Pasar Hewan Jonngol Jumlah Pasar Hewan 1 unit 6.000.000.000 Pembangunan Pasar Hewan Jonngol Jumlah Pasar Hewan 1 unit 5.600.000.000

9 Pembangunan Meat Shop Cibinong Jumlah Meat Shop 1 unit 400.000.000 Pembangunan Meat Shop Cibinong Jumlah Meat Shop 1 unit 350.000.000

Program Peningkatan Produksi Daging 121.421.500 kg Program Peningkatan Produksi Daging 121.421.500 kg

Produksi Hasil Produksi Telur 47.421.685 kg Produksi Hasil Produksi Telur 47.421.685 kg

Peternakan; Produksi Susu 11.591.562 ltr Peternakan; Produksi Susu 11.591.562 ltr

Konsumsi Protein Hewani Asal Ternak 5,44 gr/kap/thn Konsumsi Protein Hewani Asal Ternak 5,44 gr/kap/thn

1 Pengelolaan Data Dinas Peternakan Jumlah dokumen data bidang 1 dokumen 180.000.000 Pengelolaan Data Dinas Peternakan Jumlah dokumen data bidang 1 dokumen 150.000.000

Peternakan dan Perikanan peternakan Peternakan dan Perikanan peternakan

2 Pemberdayaan Rumah 8 kecamatan Jumlah keluarga rumah tangga 200 KK 725.120.000 Pemberdayaan Rumah 5 kecamatan Jumlah keluarga rumah tangga 300 KK 900.000.000

Tangga Sangat Miskin sangat miskin di bidang peternakan Tangga Sangat Miskin sangat miskin di bidang peternakan

di Lokasi PKH di Lokasi PKH

3 Pengembangan Ternak 14 kecamatan Jumlah bantuan untuk masyarakat 1.000 ekor 3.748.000.000 Pengembangan Ternak 25 kecamatan Jumlah bantuan untuk masyarakat 1.300 ekor 2.000.000.000

Kecil Kecil

4 Pengembangan Ternak 10 kecamatan Jumlah bantuan untuk masyarakat 126 ekor 3.753.600.000 Pengembangan Ternak 12 kecamatan Jumlah bantuan untuk masyarakat 676 ekor 2.755.451.000

Besar Besar

5 Pengembangan Ternak 7 kecamatan Jumlah bantuan untuk masyarakat 4.500 ekor 908.000.000 Pengembangan Ternak 11 kecamatan Jumlah bantuan untuk masyarakat 3.100 ekor 614.000.000

Unggas Unggas

6 Pengawasan dan 17 kecamatan Jumlah sarana pelayanan usaha 5 jenis 156.000.000 Pengawasan dan 17 kecamatan Jumlah sarana pelayanan usaha 5 jenis 101.400.000

Pelayanan Usaha peternakan, Fasilitasi rakor pelaku Pelayanan Usaha peternakan, Fasilitasi rakor pelaku

Peternakan usaha peternakan, pertemuan Peternakan usaha peternakan, pertemuan

kewirausahaan sapi perah, kewirausahaan sapi perah,

penyusunan buku potensi lokasi penyusunan buku potensi lokasi

usaha peternakan usaha peternakan

7 Pengembangan Tj.Sari, Cariu, Jumlah kawasan peternakan sapi 1 kawasan 1.900.000.000 Pengembangan Tj.Sari, Cariu, Jumlah kawasan peternakan sapi 1 kawasan 1.750.000.000

Kawasan Sapi Potong Sukamakmur potong Kawasan Sapi Potong Sukamakmur potong

8 Pembinaan Kegiatan Lokasi LM3 dan SMD Jumlah kelompok tani ternak 18 Kecamatan 118.560.000 Pembinaan Kegiatan Lokasi LM3 dan SMD Jumlah kelompok tani ternak 14 kecamatan 98.600.000

Bantuan Gubernur penerima bantuan (LM3 dan SMD) Bantuan Gubernur penerima bantuan (LM3 dan SMD)

9 Pengawasan Mutu Pakan dan 10 kecamatan Mutu bibit dan pakan sesuai SNI dan 36 sampel 106.080.000 Pengawasan Mutu Pakan dan 12 kecamatan Mutu bibit dan pakan sesuai SNI dan 36 sampel 76.000.000

Mutu Bibit Ternak PTM 3 breeding farm Mutu Bibit Ternak PTM 3 breeding farm

5 klmpk 5 klmpk

10 Pendukung Kegiatan operasional 5 UPT Jumlah Sarana Opreasional 5 UPT 752.000.000 Pendukung Kegiatan operasional 5 UPT Jumlah Sarana Opreasional 5 UPT 416.028.000

UPT UPT

Page 121: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

1 3 6 8 10 112 4 5 7 3 9

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target CapaianKebutuhan

DanaCatatan Penting

NO

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif

11 Pengembangan Kawasan Sapi Tanjungsari, Cariu, Jumlah ternak sapi potong 140 ekor 1.400.000.000 Pengembangan Kawasan Sapi Tanjungsari, Cariu, Jumlah ternak sapi potong 140 ekor 1.300.000.000

Potong dan Kerbau terintegrasi Cigudeg Potong dan Kerbau terintegrasi Cigudeg

dengan Perkebunan saeit dan dengan Perkebunan saeit dan

tnaman pangan tnaman pangan

12 Pembangunan Jalan Produksi Cibungbulang, Panjang jalan produksi 10 km 1.000.000.000 Pembangunan Jalan Produksi Cibungbulang, Panjang jalan produksi 10 km 1.000.000.000

Pamijahan, Tenjolaya, Pamijahan, Tenjolaya,

Tj. Sari Tj. Sari

Program Peningkatan Fasilitasi Usaha 120 orang Program Peningkatan Fasilitasi Usaha 120 orang

Pemasaran Hasil Peternakan Pemasaran Hasil Peternakan

Produksi Peternakan; Sentra Budidaya 5 lokasi Produksi Peternakan; Sentra Budidaya 5 lokasi

Peternakan Peternakan

1 Promosi atas Hasil Cibinong, Bandung, Jumlah promosi usaha 12 kali 350.000.000 Promosi atas Hasil Cibinong, Jakarta Jumlah promosi usaha 11 kali 274.600.000

Produksi Peternakan Jakarta Produksi Peternakan

Unggulan Daerah Unggulan Daerah

2 Pengolahan Informasi 40 kecamatan Jumlah data / informasi pasar 1 dokumen 72.800.000 Pengolahan Informasi 40 kecamatan Jumlah data / informasi pasar 1 dokumen 48.600.000

Permintaan Pasar atas produk peternakan Permintaan Pasar atas produk peternakan

Hasil Produksi Hasil Produksi

Peternakan Masyarakat Peternakan Masyarakat

3 Temu Usaha 2 kecamatan Jumlah Peserta pertemuan 120 orang 250.000.000 Temu Usaha 2 kecamatan Jumlah Peserta pertemuan 120 orang 162.400.000

Peternakan kemitraan, pelaku usaha kemitraan Peternakan kemitraan, pelaku usaha kemitraan

4 Pengembangan Usaha 8 kecamatan Jumlah peralatan penanganan dan 13 jenis 637.600.000 Pengembangan Usaha 8 kecamatan Jumlah peralatan penanganan dan 11 jenis 402.500.000

Peternakan pengolahan daging dan susu, pembinaan 4 kali Peternakan pengolahan daging dan susu, pembinaan 4 kali

penanganan dan peningkatan daging dan penanganan dan peningkatan daging dan

susu susu

Program Produksi ikan konsumsi 108.364 ton Program Produksi ikan konsumsi 108.364 ton

Pengembangan Konsumsi ikan 24,23 kg Pengembangan Konsumsi ikan 24,23 kg

Budidaya Perikanan Produksi Ikan Hias 245.573 RE Budidaya Perikanan Produksi Ikan Hias 245.573 RE

Produksi Benih Ikan 3.207.093 RE Produksi Benih Ikan 3.207.093 RE

1 Pengembangan Bibit 8 kecamatan Jumlah induk ikan bermutu 5.500 kg 1.559.200.000 Pengembangan Bibit 8 kecamatan Jumlah induk ikan bermutu 5.500 kg 1.136.050.000

Ikan Unggul 125 paket Ikan Unggul 125 paket

2 Pembinaan dan 17 kecamatan Jumlah benih ikan berkualitas 520 RE 1.402.400.000 Pembinaan dan 15 kecamatan Jumlah benih ikan berkualitas 250 RE 700.000.000

Pengembangan Pengembangan

Perikanan Perikanan

3 Pengelolaan Data Disnakan Jumlah data dan informasi terkini 1 dokumen 197.600.000 Pengelolaan Data Disnakan Jumlah data dan informasi terkini 1 dokumen 228.300.000

Perikanan bidang perikanan Perikanan bidang perikanan

Page 122: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

1 3 6 8 10 112 4 5 7 3 9

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target CapaianKebutuhan

DanaCatatan Penting

NO

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif

4 Pemberdayaan Rumah 9 kecamatan Jumlah bantuan untuk rumah 150 KK 800.000.000 Pemberdayaan Rumah 11 kecamatan Jumlah bantuan untuk rumah 120 KK 600.000.000

Tangga Sangat Miskin tangga sangat miskin sektor Tangga Sangat Miskin tangga sangat miskin sektor

di Lokasi PKH perikanan di Lokasi PKH perikanan

5 Pengawasan dan 17 kecamatan Jumlah sarana pengolahan hasil 5 jenis 156.000.000 Pengawasan dan 9 kecamatan Jumlah sarana pengolahan hasil 3 jenis 101.400.000

Pelayanan Usaha Peikanan perikanan, pembinaan usaha, Pelayanan Usaha Peikanan perikanan, pembinaan usaha,

lomba kelompok usaha lomba kelompok usaha

pengolahan, data statistik pengolahan, data statistik

pengolahan pengolahan

6 Fasilitasi Kelompok Ciseeng, Gn Sindur, Jumlah rapat kerja dan rapat 4 kali 350.000.000 Fasilitasi Kelompok Ciseeng, Gn Sindur, Jumlah rapat kerja dan rapat 4 kali 290.100.000

kerja Minapolitan Kemang, Parung koordinasi kerja Minapolitan Kemang, Parung koordinasi

7 Pendukung Kegiatan operasional 5 UPT Jumlah Sarana Opreasional 5 UPT 752.000.000 Pendukung Kegiatan operasional 5 UPT Jumlah Sarana Opreasional 5 UPT 952.114.000

UPT UPT

9 Fasilitasi Penyebaran Benih Ikan 7 kecamatan Jumlah Setu 10 setu 60.000.000 Fasilitasi Penyebaran Benih Ikan 7 kecamatan Jumlah Setu 10 setu 54.300.000

di Perairan Umum di Perairan Umum

10 Pembangunan Rehabilitasi Ciseeng Panjang jalan produksi 6.000 m 6.000.000.000 Pembangunan Rehabilitasi Ciseeng Panjang jalan produksi 5.354 m 6.693.550.000

Sarana prasarana Fisik Sarana prasarana Fisik

Kawasan Budidaya Air Tawar Kawasan Budidaya Air Tawar

Program Optimalisasi Sentra Budidaya 5 lokasi Program Optimalisasi Sentra Budidaya 5 lokasi

Pengelolaan dan Perikanan Pengelolaan dan Perikanan

Pemasaran Produksi Fasilitasi Usaha 120 orang Pemasaran Produksi Fasilitasi Usaha 120 orang

Perikanan; Perikanan Perikanan; Perikanan

1 Promosi atas Hasil Cibinong, Bandung, JakartaJumlah Promosi Usaha 12 kali 350.000.000 Promosi atas Hasil Cibinong, Jakarta Jumlah Promosi Usaha 8 kali 307.250.000

Produksi Perikanan Produksi Perikanan

Unggulan Daerah Unggulan Daerah

2 Temu Usaha Perikanan 5 kecamatan Jumlah pertemuan kemitraan, 120 0rang 60.000.000 Temu Usaha Perikanan 2 kecamatan Jumlah pertemuan kemitraan, 120 0rang 108.990.000

pelaku usaha dalam kemitraan, pelaku usaha dalam kemitraan,

3 Pengembangan usaha 20 kecamatan Jumlah sarana pengolahan hasil 10 jenis 400.000.000 Pengembangan usaha 16 kecamatan Jumlah sarana pengolahan hasil 12 jenis 247.000.000

perikanan perikanan, pembinaan usaha, 7 kecamatan perikanan perikanan, pembinaan usaha, 4 kecamatan

lomba kelompok usaha 1 kali lomba kelompok usaha 1 kali

pengolahan, data statistik 1 dokumen pengolahan, data statistik 1 dokumen

pengolahan pengolahan

4 Optimalisasi 12 kecamatan Jumlah data informasi pasar 1 dokumen 114.400.000 Optimalisasi 12 kecamatan Jumlah data informasi pasar 1 dokumen 78.400.000

Pengelolaan dan produk perikanan Pengelolaan dan produk perikanan

Pemasaran Produksi Pemasaran Produksi

Perikanan Perikanan

5 Pendukung Kegiatan operasional 1 UPT Jumlah Sarana Opreasional 1 UPT 250.000.000 Pendukung Kegiatan operasional 1 UPT Jumlah Sarana Opreasional 1 UPT 162.480.000

Page 123: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

1 3 6 8 10 112 4 5 7 3 9

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target CapaianKebutuhan

DanaCatatan Penting

NO

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif

UPT Sarana Usaha UPT

Program Pelayanan Program Pelayanan

Administrasi Administrasi

Perkantoran Perkantoran

1 Penyediaan Jasa Surat Dinas Peternakan dan Jumlah materai untuk 3.000 lembar 18.720.000 Penyediaan Jasa Surat Dinas Peternakan dan Jumlah materai untuk 2.600 lembar 11.700.000

Menyurat Perikanan kebutuhan surat Menyurat Perikanan kebutuhan surat

menyurat dan dokumen menyurat dan dokumen

kerja kerja

2 Penyediaan Jasa Dinas Peternakan dan Jumlah sarana komunikasi, listrik 60 jaringan 500.000.000 Penyediaan Jasa Dinas Peternakan dan Jumlah sarana komunikasi, listrik 60 jaringan 485.112.000

Komunikasi, Sumber Perikanan dan air Komunikasi, Sumber Perikanan dan air

Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik

3 Penyediaan Jasa Dinas Peternakan dan Jumlah STNK kendaraan 112 unit 50.000.000 Penyediaan Jasa Dinas Peternakan dan Jumlah STNK kendaraan 112 unit 39.250.000

Pemeliharaan dan Perikanan dinas/operasional Pemeliharaan dan Perikanan dinas/operasional

Perizinan Kendaraan Perizinan Kendaraan

Dinas / Operasional Dinas / Operasional

4 Penyediaan Jasa Dinas Peternakan dan Jumlah jasa pelayanan dan 10 orang 260.000.000 Penyediaan Jasa Dinas Peternakan dan Jumlah jasa pelayanan dan 10 orang 150.000.000

Kebersihan Kantor Perikanan perlengkapan kebutuhan kantor 35 jenis Kebersihan Kantor Perikanan perlengkapan kebutuhan kantor 34 jenis

5 Penyediaan Alat Tulis Dinas Peternakan dan Jumlah alat tulis kantor untuk 45 jenis 90.000.000 Penyediaan Alat Tulis Dinas Peternakan dan Jumlah alat tulis kantor untuk 43 jenis 70.000.000

Kantor Perikanan pelaksanaan TUPOKSI disnakan Kantor Perikanan pelaksanaan TUPOKSI disnakan

6 Penyediaan Barang Dinas Peternakan dan Jumlah barang cetakan dan 18 jenis 85.000.000 Penyediaan Barang Dinas Peternakan dan Jumlah barang cetakan dan 16 jenis 76.629.000

Cetakan dan Penggan- Perikanan penggandaan Cetakan dan Penggan- Perikanan penggandaan

daan daan

7 Penyediaan Komponen Dinas Peternakan dan Jumlah komponen 13 jenis 31.200.000 Penyediaan Komponen Dinas Peternakan dan Jumlah komponen 13 jenis 25.000.000

Instalasi Listrik / Perikanan listrik/penerangan bangunan kantor Instalasi Listrik / Perikanan listrik/penerangan bangunan kantor

Penerangan Bangunan Penerangan Bangunan

Kantor Kantor

8 Penyediaan Bahan Dinas Peternakan dan Jumlah bahan bacaan 6 jenis 36.000.000 Penyediaan Bahan Dinas Peternakan dan Jumlah bahan bacaan 6 jenis 30.000.000

Bacaan dan Peraturan Perikanan Bacaan dan Peraturan Perikanan

Perundang-undangan Perundang-undangan

9 Penyediaan Bahan Dinas Peternakan dan Jumlah tabung pemadam 10 unit 15.600.000 Penyediaan Bahan Dinas Peternakan dan Jumlah tabung pemadam 10 unit 12.000.000

Logistik Kantor Perikanan kebakaran siap pakai Logistik Kantor Perikanan kebakaran siap pakai

10 Penyediaan makanan Dinas Peternakan dan Jumlah jamuan makanan dan 3.000 porsi 180.000.000 Penyediaan makanan Dinas Peternakan dan Jumlah jamuan makanan dan 2.640 orang 105.000.000

dan minuman Perikanan minuman dan minuman Perikanan minuman

11 Rapat-rapat Koordinasi Dinas Peternakan dan Jumlah rapat koordinasi dan 40 kecamatan 800.000.000 Rapat-rapat Koordinasi Dinas Peternakan dan Jumlah rapat koordinasi dan 40 kecamatan 600.000.000

dan Konsultasi Perikanan konsultasi 9 lokasi dan Konsultasi Perikanan konsultasi 11 lokasi

Ke Dalam dan Luar Ke Dalam dan Luar

Daerah Daerah

Page 124: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

1 3 6 8 10 112 4 5 7 3 9

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target CapaianKebutuhan

DanaCatatan Penting

NO

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif

12 Penyediaan Jasa Dinas Peternakan dan Jumlah honor 10 orang 100.000.000 Penyediaan Jasa Dinas Peternakan dan Jumlah honor 10 orang 85.400.000

Tenaga Pendukung Perikanan Tenaga Pendukung Perikanan

Administrasi /Teknis Administrasi /Teknis

Perkantoran Perkantoran

13 Pelayanan Dinas Peternakan dan Jumlah pelayanan arsip 1 SKPD 43.680.000 Pelayanan Dinas Peternakan dan Jumlah pelayanan arsip 1 SKPD 35.500.000

Dokumentasi dan Arsip Perikanan Dokumentasi dan Arsip Perikanan

SKPD SKPD

14 Penyediaan Pelayanan Dinas Peternakan dan Jumlah berkas administrasi 19 jenis 52.000.000 Penyediaan Pelayanan Dinas Peternakan dan Jumlah berkas administrasi 25 jenis 42.250.000

Administrasi Perikanan kepegawaian Administrasi Perikanan kepegawaian

Kepegawaian Kepegawaian

15 Penyediaan Pelayanan Dinas Peternakan dan Jumlah berkas administrasi barang 15 jenis 63.440.000 Penyediaan Pelayanan Dinas Peternakan dan Jumlah berkas administrasi barang 16 jenis 51.500.000

Administrasi Barang Perikanan Administrasi Barang Perikanan

16 Penyediaan Pelayanan Dinas Peternakan dan Jumlah petugas keamanan kantor 20 orang 374.400.000 Penyediaan Pelayanan Dinas Peternakan dan Jumlah petugas keamanan kantor 20 orang 239.940.000

Keamanan Kantor Perikanan Keamanan Kantor Perikanan

17 Penyediaan Jasa Dinas Peternakan dan Jumlah tenaga petugas 13 orang 130.000.000 Penyediaan Jasa Dinas Peternakan dan Jumlah tenaga petugas 13 orang 133.000.000

Tenaga Petugas Perikanan lapangan non PNS Tenaga Petugas Perikanan lapangan non PNS

Lapangan Non PNS Lapangan Non PNS

Program Peningkatan Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana

Aparatur Aparatur

1 Pengadaan Peralatan Dinas Peternakan dan Jumlah peralatan kantor 60 unit 218.400.000 Pengadaan Peralatan Dinas Peternakan dan Jumlah peralatan kantor 56 unit 246.095.000

Kantor Perikanan Kantor Perikanan

2 Pengadaan Dinas Peternakan dan Jumlah perlengkapan kantor 6 unit 108.160.000 Pengadaan Dinas Peternakan dan Jumlah perlengkapan kantor 27 unit 303.730.000

Perlengkapan Kantor Perikanan Perlengkapan Kantor Perikanan

3 Pemeliharaan Dinas Peternakan dan Luas gedung kantor yang 3.700 m2 63.128.000 Pemeliharaan Dinas Peternakan dan Luas gedung kantor yang 3.700 m2 70.000.000

Rutin/Berkala Gedung Perikanan dipelihara Rutin/Berkala Gedung Perikanan dipelihara

Kantor Kantor

4 Pemeliharaan Dinas Peternakan dan Jumlah kendaraan 90 unit 450.000.000 Pemeliharaan Dinas Peternakan dan Jumlah kendaraan 90 unit 250.000.000

Rutin/Berkala Perikanan Rutin/Berkala Perikanan

Kendaraan Kendaraan

Dinas/Operasional Dinas/Operasional

5 Pemeliharaan Dinas Peternakan dan Jumlah perlengkapan gedung 1 paket 50.000.000 Pemeliharaan Dinas Peternakan dan Jumlah perlengkapan gedung 1 paket 47.050.000

Rutin/Berkala Perikanan kantor 10 unit Rutin/Berkala Perikanan kantor 10 unit

Perlengkapan Gedung Perlengkapan Gedung

Kantor Kantor

6 Pemeliharaan Dinas Peternakan dan Jumlah peralatan kantor 48 unit 100.000.000 Pemeliharaan Dinas Peternakan dan Jumlah peralatan kantor 48 unit 62.850.000

Rutin/Berkala Peralatan Perikanan Rutin/Berkala Peralatan Perikanan

Kantor Kantor

Page 125: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

1 3 6 8 10 112 4 5 7 3 9

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target CapaianKebutuhan

DanaCatatan Penting

NO

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Dinas Peternakan dan Jumlah gedung kantor yang 40 m2 16.000.000 Rehabilitasi Dinas Peternakan dan Jumlah gedung kantor yang 40 m2 11.500.000

Taman dan Halaman Kantor Perikanan direhab ringan/sedang/berat Perikanan direhab

Gedung Kantor

Program Peningkatan

Kapasitas dan Sumberdaya

Aparatur

1 Sinergitas Aparat Pemerintah Bandung Jumlah peserta 138 orang 350.000.000 Sinergitas Aparat Pemerintah Bandung Jumlah peserta 138 orang 289.800.000

Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor

2 Pembinaan Mental dan Rohani Cibinong Jumlah Aktivitas 72 kali 24.000.000 Pembinaan Mental dan Rohani Cibinong Jumlah Aktivitas 72 kali 19.200.000

Aparatur Aparatur

Program Peningkatan Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan Kinerja dan Keuangan

1 Penyusunan Laporan Dinas Peternakan dan Jumlah dokumen laporan 5 buku 45.000.000 Penyusunan Laporan Dinas Peternakan dan Jumlah dokumen laporan 5 buku 32.500.000

Capaian Kinerja dan Perikanan akuntabilitas kinerja instansi Capaian Kinerja dan Perikanan akuntabilitas kinerja instansi

Ikhtisar Realisasi pemerintah (LAKIP) Ikhtisar Realisasi pemerintah (LAKIP)

Kinerja SKPD Kinerja SKPD

2 Penyusunan Pelaporan Dinas Peternakan dan Jumlah dokumen laporan 4 buku 28.000.000 Penyusunan Pelaporan Dinas Peternakan dan Jumlah dokumen laporan 4 buku 26.700.000

Keuangan Semesteran Perikanan keuangan semesteran Keuangan Semesteran Perikanan keuangan semesteran

3 Penyusunan Pelaporan Dinas Peternakan dan Jumlah dokumen laporan 10 buku 30.000.000 Penyusunan Pelaporan Dinas Peternakan dan Jumlah dokumen laporan 10 buku 28.600.000

Keuangan Akhir Tahun Perikanan keuangan akhir tahun Keuangan Akhir Tahun Perikanan keuangan akhir tahun

2010 2010

4 Penyusunan Dinas Peternakan dan Jumlah dokumen 79 buku 165.000.000 Penyusunan Dinas Peternakan dan Jumlah dokumen 79 buku 110.700.000

Perencanaan Anggaran Perikanan perencanaan anggaran Perencanaan Anggaran Perikanan perencanaan anggaran

5 Penatausahaan Dinas Peternakan dan Jumlah laporan penatausahaan 24 buku 228.800.000 Penatausahaan Dinas Peternakan dan Jumlah laporan penatausahaan 24 buku 172.000.000

Keuangan SKPD Perikanan keuangan Keuangan SKPD Perikanan keuangan

6 Penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Jumlah dokumen rencana kerja 10 buku 50.000.000 Penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Jumlah dokumen rencana kerja 10 buku 55.000.000

dan Renja SKPD Perikanan tahun 2012 dan Renja SKPD Perikanan tahun 2012

7 Monitoring Evaluasi Dinas Peternakan dan Jumlah dokumen hasil monitoring 30 buku 90.000.000 Monitoring Evaluasi Dinas Peternakan dan Jumlah dokumen hasil monitoring 35 buku 71.000.000

dan Pelaporan SKPD Perikanan dan Pelaporan SKPD Perikanan

8 Publikasi Kinerja SKPD Dinas Peternakan dan Kinerja program dan kegiatan 1 tahun 150.000.000 Publikasi Kinerja SKPD Dinas Peternakan dan Kinerja program dan kegiatan 1 tahun 150.000.000

Perikanan Disnakkan tahun 2011 yang Perikanan Disnakkan tahun 2011 yang

disosialisasikan pada media lokal disosialisasikan pada media lokal

Page 126: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

SKPD : DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

1 3 4 6 7 8

Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Penanggulangan Penyakit Ternak dan Ikan :

Ternak;

- Rabies 3.000 dosis

- Anthrax 10.000 dosis

- Brucellosis 500 dosis

- SE 2.000 dosis

- AI 200.000 dosis

- Aeromonas 6.000 dosis

Pengawasan Kualitas 44 lokasi

PAH/HPAH di Lokasi

Usaha

1 Pemeliharaan Kesehatan dan 40 kecamatan Jumlah sarana dan prasarana untuk 5 jns 673.800.000 APBD II

Pencegahan Penyakit pencegahan dan pemberantasan penyakit

Menular Ternak hewan

2 Pengawasan dan 40 kecamatan Jumlah Hewan kurban dan Produk hasil 146 sampel 336.916.000 APBD II

Pemeriksaan Pangan Asal peternakan / perikanan yang diperiksa dan

Hewan dan Hasil Pangan Asal diawasi

Hewan

3 Sosialisasi Keamanan 20 kecamatan Jumlah Peserta sosialisasi keamanan pangan 270 orang 120.000.000 APBD II

Pangan

4 Pelayanan Kesehatan 40 kecamatan Jumlah sarana untuk pelayanan kesehatan 20 jenis 320.000.000 APBD II

Hewan hewan

Target Capaian Kebutuhan Dana Sumber Dana Catatan

2 5

Tabel 2.4

Rumusan Kebutuhan Program dan kegiatan Tahun 2014

Hasil Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bogor

No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Page 127: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

1 3 4 6 7 8

Target Capaian Kebutuhan Dana Sumber Dana Catatan

2 5

No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

5 Pelayanan Kesehatan 40 kecamatan Jumlah sarana pelayanan kesehatan ikan, 8 UPT 285.000.000 APBD II

Ikan biosecurity dikawasin minapolitan, pengelolaan 1 kawasan

kesehatan lingkungan perikanan 7 kelompok

6 Pengelolaan Kesehatan 40 kecamatan Jumlah sarana pengelolaan kesehatan 2 paket 170.000.000 APBD II

Lingkungan lingkungan

7 Pendukung Kegiatan operasional 1 UPT Jumlah Sarana Opreasional 1 paket 1.350.000.000 APBD II

UPT

8 Pembangunan Pasar Hewan Jonngol Jumlah Pasar Hewan 1 unit 5.600.000.000 APBD I

9 Pembangunan Meat Shop Cibinong Jumlah Meat Shop 1 unit 350.000.000 APBD I

Program Peningkatan Produksi Daging 121.421.500 kg

Produksi Hasil Produksi Telur 47.421.685 kg

Peternakan; Produksi Susu 11.591.562 ltr

Konsumsi Protein Hewani Asal Ternak 5,44 gr/kap/thn

1 Pengelolaan Data Dinas Peternakan Jumlah dokumen data bidang peternakan 1 dokumen 150.000.000 APBD II

Peternakan dan Perikanan

2 Pemberdayaan Rumah 5 kecamatan Jumlah keluarga rumah tangga sangat miskin 300 KK 900.000.000 APBD II

Tangga Sangat Miskin di bidang peternakan

di Lokasi PKH

3 Pengembangan Ternak 25 kecamatan Jumlah bantuan untuk masyarakat 1.300 ekor 2.000.000.000 APBD II

Kecil

4 Pengembangan Ternak 12 kecamatan Jumlah bantuan untuk masyarakat 676 ekor 2.755.451.000 APBD II

Besar

Page 128: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

1 3 4 6 7 8

Target Capaian Kebutuhan Dana Sumber Dana Catatan

2 5

No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

5 Pengembangan Ternak 11 kecamatan Jumlah bantuan untuk masyarakat 3.100 ekor 614.000.000 APBD II

Unggas

6 Pengawasan dan 17 kecamatan Jumlah sarana pelayanan usaha peternakan, 5 jenis 101.400.000 APBD II

Pelayanan Usaha Fasilitasi rakor pelaku usaha peternakan,

Peternakan pertemuan kewirausahaan sapi perah,

penyusunan buku potensi lokasi usaha

peternakan

7 Pengembangan Tj.Sari, Cariu, Jumlah kawasan peternakan sapi potong 1 kawasan 1.750.000.000 APBD II

Kawasan Sapi Potong Sukamakmur

8 Pembinaan Kegiatan Lokasi LM3 dan SMD Jumlah kelompok tani ternak penerima 14 kecamatan 98.600.000 APBD II

Bantuan Gubernur bantuan (LM3 dan SMD)

9 Pengawasan Mutu Pakan dan 10 kecamatan Mutu bibit dan pakan sesuai SNI dan PTM 36 sampel 76.000.000 APBD II

Mutu Bibit Ternak 3 breeding farm

5 klmpk

9 Pendukung Kegiatan 5 UPT Jumlah Sarana Opreasional 5 paket 416.028.000 APBD II

operasional UPT

10 Pengembangan Kawasan Sapi Tanjungsari, Cariu, Jumlah ternak sapi potong 140 ekor 1.300.000.000 APBD I

Potong dan Kerbau terintegrasi Cigudeg

dengan Perkebunan saeit dan

tnaman pangan

11 Pembangunan Jalan Produksi Cibungbulang, Panjang jalan produksi 10 km 1.000.000.000 APBN

Pamijahan, Tenjolaya,

Tj. Sari

Page 129: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

1 3 4 6 7 8

Target Capaian Kebutuhan Dana Sumber Dana Catatan

2 5

No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Program Peningkatan Fasilitasi Usaha Peternakan 120 orang

Pemasaran Hasil

Produksi Peternakan; Sentra Budidaya Peternakan 5 lokasi

1 Promosi atas Hasil Produksi Cibinong, Jakarta Jumlah promosi usaha 11 kali 274.600.000 APBD II

Peternakan Unggulan Daerah

2 Pengolahan Informasi 40 kecamatan Jumlah data / informasi pasar produk 1 dokumen 48.600.000 APBD II

Permintaan Pasar atas Hasil peternakan

Produksi Peternakan

Masyarakat

3 Temu Usaha Peternakan 2 kecamatan Jumlah Peserta pertemuan kemitraan, pelaku 120 orang 162.400.000 APBD II

usaha kemitraan

4 Pengembangan Usaha 8 kecamatan Jumlah peralatan penanganan dan 11 jenis 402.500.000 APBD II

Peternakan pengolahan daging dan susu, pembinaan 4 kali

penanganan dan peningkatan daging dan susu

Program Produksi ikan konsumsi 108.364 ton

Pengembangan Konsumsi ikan 24,23 kg

Budidaya Perikanan Produksi Ikan Hias 245.573 RE

Produksi Benih Ikan 3.207.093 RE

1 Pengembangan Bibit 8 kecamatan Jumlah induk ikan bermutu 5.500 kg 1.136.050.000 APBD II

Ikan Unggul 125 paket

2 Pembinaan dan 15 kecamatan Jumlah benih ikan berkualitas 250 RE 700.000.000 APBD II

Pengembangan Perikanan

Page 130: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

1 3 4 6 7 8

Target Capaian Kebutuhan Dana Sumber Dana Catatan

2 5

No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

3 Pengelolaan Data Disnakan Jumlah data dan informasi terkini bidang 1 dokumen 228.300.000 APBD II

Perikanan perikanan

4 Pemberdayaan Rumah Tangga 9 kecamatan Jumlah bantuan untuk rumah tangga sangat 150 KK 600.000.000 APBD II

Sangat Miskin di Lokasi PKH miskin sektor perikanan

5 Pengawasan dan Pelayanan 9 kecamatan Jumlah sarana pengolahan hasil perikanan, 3 jenis 101.400.000 APBD II

Usaha Peikanan pembinaan usaha, lomba kelompok usaha

pengolahan, data statistik pengolahan

6 Fasilitasi Kelompok kerja Ciseeng, Gn Sindur, Jumlah rapat kerja dan rapat koordinasi 4 kali 290.100.000 APBD II

Minapolitan Kemang, Parung

7 Pendukung Kegiatan 5 UPT Jumlah Sarana Opreasional 5 paket 952.114.000 APBD II

operasional UPT

8 Fasilitasi Penyebaran Benih 7 kecamatan Jumlah Setu 10 setu 54.300.000 APBD II

Ikan di Perairan Umum

9 Pembangunan Rehabilitasi Ciseeng Panjang jalan produksi 5.354 m 6.693.550.000 APBD I

Sarana prasarana Fisik

Kawasan Budidaya Air Tawar

Program Optimalisasi Sentra Budidaya Perikanan 5 lokasi

Pengelolaan dan

Pemasaran Produksi Fasilitasi Usaha Perikanan 120 orang

Perikanan;

1 Promosi atas Hasil Produksi Cibinong, Jakarta Jumlah Promosi Usaha 8 kali 307.250.000 APBD II

Perikanan Unggulan Daerah

Page 131: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

1 3 4 6 7 8

Target Capaian Kebutuhan Dana Sumber Dana Catatan

2 5

No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

2 Temu Usaha Perikanan 14 kecamatan Jumlah pertemuan kemitraan, pelaku usaha 120 0rang 108.990.000 APBD II

dalam kemitraan,

3 Pengembangan usaha 20 kecamatan Jumlah sarana pengolahan hasil perikanan, 10 jenis 247.000.000 APBD II

perikanan pembinaan usaha, lomba kelompok usaha 7 kecamatan

pengolahan, data statistik pengolahan 1 kali

1 dokumen

4 Optimalisasi Pengelolaan dan 12 kecamatan Jumlah data informasi pasar produk perikanan 1 dokumen 78.400.000 APBD II

Pemasaran Produksi Perikanan

5 Pendukung Kegiatan 1 UPT Jumlah Sarana Opreasional 1 UPT 162.480.000 APBD II

operasional UPT

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1 Penyediaan Jasa Surat Dinas Peternakan dan Jumlah materai untuk kebutuhan surat 2.600 lembar 11.700.000 APBD II

Menyurat Perikanan menyurat dan dokumen kerja

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Dinas Peternakan dan Jumlah sarana komunikasi, listrik dan air 60 jaringan 485.112.000 APBD II

Sumber Daya Air dan Listrik Perikanan

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dinas Peternakan dan Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional 112 unit 39.250.000 APBD II

dan Perizinan Kendaraan Dinas Perikanan

/ Operasional

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Dinas Peternakan dan Jumlah jasa pelayanan dan perlengkapan 10 orang 150.000.000 APBD II

Kantor Perikanan kebutuhan kantor 34 jenis

Page 132: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

1 3 4 6 7 8

Target Capaian Kebutuhan Dana Sumber Dana Catatan

2 5

No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinas Peternakan dan Jumlah alat tulis kantor untuk pelaksanaan 43 jenis 70.000.000 APBD II

Perikanan TUPOKSI disnakan

6 Penyediaan Barang Cetakan Dinas Peternakan dan Jumlah barang cetakan dan penggandaan 16 jenis 76.629.000 APBD II

dan Penggan- daan Perikanan

7 Penyediaan Komponen Instalasi Dinas Peternakan dan Jumlah komponen listrik/penerangan 13 jenis 25.000.000 APBD II

Listrik / Penerangan Bangunan Perikanan bangunan kantor

Kantor

8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Dinas Peternakan dan Jumlah bahan bacaan 6 jenis 30.000.000 APBD II

Peraturan Perundang-undangan Perikanan

9 Penyediaan Bahan Logistik Dinas Peternakan dan Jumlah tabung pemadam kebakaran siap 10 unit 12.000.000 APBD II

Kantor Perikanan pakai

10 Penyediaan makanan dan Dinas Peternakan dan Jumlah jamuan makanan dan minuman 2.640 porsi 105.000.000 APBD II

minuman Perikanan

11 Rapat-rapat Koordinasi dan Dinas Peternakan dan Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi 40 kecamatan 600.000.000 APBD II

Konsultasi Ke Dalam dan Luar Perikanan 11 lokasi

Daerah

12 Penyediaan Jasa Tenaga Dinas Peternakan dan Jumlah honor 10 orang 85.400.000 APBD II

Pendukung Administrasi /Teknis Perikanan

Perkantoran

13 Pelayanan Dokumentasi dan Dinas Peternakan dan Jumlah pelayanan arsip 1 SKPD 35.500.000 APBD II

Arsip SKPD Perikanan

Page 133: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

1 3 4 6 7 8

Target Capaian Kebutuhan Dana Sumber Dana Catatan

2 5

No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

14 Penyediaan Pelayanan Dinas Peternakan dan Jumlah berkas administrasi kepegawaian 25 jenis 42.250.000 APBD II

Administrasi Kepegawaian Perikanan

15 Penyediaan Pelayanan Dinas Peternakan dan Jumlah berkas administrasi barang 16 jenis 51.500.000 APBD II

Administrasi Barang Perikanan

16 Penyediaan Pelayanan Dinas Peternakan dan Jumlah petugas keamanan kantor 20 orang 239.940.000 APBD II

Keamanan Kantor Perikanan

17 Penyediaan Jasa Tenaga Dinas Peternakan dan Jumlah tenaga petugas lapangan non PNS 13 orang 133.000.000 APBD II

Petugas Lapangan Non PNS Perikanan

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

1 Pengadaan Peralatan Kantor Dinas Peternakan dan Jumlah peralatan kantor 56 unit 246.095.000 APBD II

Perikanan

2 Pengadaan Perlengkapan Dinas Peternakan dan Jumlah perlengkapan kantor 27 unit 303.730.000 APBD II

Kantor Perikanan

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Dinas Peternakan dan Luas gedung kantor yang dipelihara 3.700 m2 70.000.000 APBD II

Gedung Kantor Perikanan

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Dinas Peternakan dan Jumlah kendaraan 90 unit 250.000.000 APBD II

Kendaraan Dinas/Operasional Perikanan

Page 134: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

1 3 4 6 7 8

Target Capaian Kebutuhan Dana Sumber Dana Catatan

2 5

No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Dinas Peternakan dan Jumlah perlengkapan gedung kantor 1 paket 47.050.000 APBD II

Perlengkapan Gedung Kantor Perikanan 10 unit

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Dinas Peternakan dan Jumlah peralatan kantor 48 unit 62.850.000 APBD II

Peralatan Kantor Perikanan

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Dinas Peternakan dan Luas taman yang dipelihara 40 m2 11.500.000 APBD II

Halaman Kantor Perikanan

Program Peningkatan

Kapasitas dan Sumberdaya

Aparatur

1 Sinergitas Aparat Pemerintah Bandung Jumlah peserta 138 orang 289.800.000 APBD II

Kabupaten Bogor

2 Pembinaan Mental dan Rohani Cibinong Jumlah Aktivitas 72 kali 19.200.000 APBD II

Aparatur

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

1 Penyusunan Laporan Capaian Dinas Peternakan dan Jumlah dokumen laporan akuntabilitas kinerja 5 buku 32.500.000 APBD II

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Perikanan instansi pemerintah (LAKIP)

Kinerja SKPD

2 Penyusunan Pelaporan Dinas Peternakan dan Jumlah dokumen laporan keuangan 4 buku 26.700.000 APBD II

Keuangan Semesteran Perikanan semesteran

Page 135: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

1 3 4 6 7 8

Target Capaian Kebutuhan Dana Sumber Dana Catatan

2 5

No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

3 Penyusunan Pelaporan Dinas Peternakan dan Jumlah dokumen laporan keuangan akhir 10 buku 28.600.000 APBD II

Keuangan Akhir Tahun Perikanan tahun 2010

4 Penyusunan Perencanaan Dinas Peternakan dan Jumlah dokumen perencanaan anggaran 79 buku 110.700.000 APBD II

Anggaran Perikanan

5 Penatausahaan Keuangan Dinas Peternakan dan Jumlah laporan penatausahaan keuangan 24 buku 172.000.000 APBD II

SKPD Perikanan

6 Penyusunan Renstra dan Renja Dinas Peternakan dan Jumlah dokumen rencana kerja tahun 2012 10 buku 55.000.000 APBD II

SKPD Perikanan

7 Monitoring Evaluasi dan Dinas Peternakan dan Jumlah dokumen hasil monitoring 35 buku 71.000.000 APBD II

Pelaporan SKPD Perikanan

8 Publikasi Kinerja SKPD Dinas Peternakan dan Kinerja program dan kegiatan Disnakkan tahun 1 tahun 150.000.000 APBD II

Perikanan 2011 yang disosialisasikan pada media lokal

Page 136: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

SKPD : DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BOGOR

APBN APBD I APBD II

4 6 7 8 9 10 12

2,01 02 23 I. Program Pencegahan Penanggulangan

dan Penanggulangan Penyakit Ternak dan

Penyakit Ternak; Ikan :

- Rabies 3.000 dosis dosis

- Anthrax 10.000 dosis dosis

- Brucellosis 500 dosis dosis

- SE 2.000 dosis dosis

- AI 200.000 dosis dosis

- Aeromonas 6.000 dosis dosis

Pengawasan Kualitas 44 lokasi lokasi

PAH/HPAH di Lokasi

Usaha

2,01 02 23 002 1 Pemeliharaan Kesehatan dan Jumlah sarana dan prasarana untuk 40 kecamatan 5 jns 673.800.000 - - 673.800.000 5 jns 741.180.000

Pencegahan Penyakit Menular pencegahan dan pemberantasan

Ternak penyakit hewan

2,01 02 23 006 2 Pengawasan dan Pemeriksaan Jumlah Hewan kurban dan Produk hasil 40 kecamatan 146 sampel 336.916.000 - - 336.916.000 146 sampel 370.607.600

Pangan Asal Hewan dan Hasil peternakan / perikanan yang diperiksa

Pangan Asal Hewan dan diawasi

2,01 02 23 008 3 Sosialisasi Keamanan Pangan Jumlah Peserta sosialisasi keamanan 20 kecamatan 270 orang 120.000.000 - - 120.000.000 270 orang 132.000.000

pangan

2,01 02 23 009 4 Pelayanan Kesehatan Hewan Jumlah sarana untuk pelayanan 40 kecamatan 20 jenis 320.000.000 - - 320.000.000 20 jenis 352.000.000

kesehatan hewan

2,01 02 23 010 5 Pelayanan Kesehatan Jumlah sarana pelayanan kesehatan 40 kecamatan 8 UPT 285.000.000 - - 285.000.000 8 UPT 313.500.000

Ikan ikan, biosecurity dikawasin minapolitan, 1 kawasan 1 kawasan

pengelolaan kesehatan lingkungan 7 kelompok 7 kelompok

perikanan

2,01 02 23 032 6 Pengelolaan Kesehatan Jumlah sarana pengelolaan kesehatan 40 kecamatan 2 paket 170.000.000 - - 170.000.000 2 paket 187.000.000

Lingkungan lingkungan

2,01 02 23 033 7 Pendukung Kegiatan UPT RPH Jumlah Sarana Opreasional 40 kecamatan 1 paket 1.350.000.000 - 1.350.000.000 1 paket 1.485.000.000

2,01 02 23 8 Pembangunan Pasar Hewan Jumlah Pasar Hewan Jonggol 1 unit 5.600.000.000 5.600.000.000 1 unit

2,01 02 23 9 Pembangunan Meat Shop Jumlah Meat Shop Cibinong 1 unit 350.000.000 350.000.000 1 unit

Target Capaian Kinerja Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Outcome)/Kegiatan (Output)

Rencana Tahun 2014

1 2 3 5 5

Kinerja Program

LokasiKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Tabel 3.1

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD

KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2014

KODE

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator

Page 137: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

APBN APBD I APBD II

4 6 7 8 9 10 12

Target Capaian Kinerja Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Outcome)/Kegiatan (Output)

Rencana Tahun 2014

1 2 3 5 5

Kinerja Program

LokasiKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja KODE

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator

2,01 02 24 II. Program Peningkatan Produksi Daging 121.421.500 kg kg

Produksi Hasil Produksi Telur 47.421.685 kg kg

Peternakan; Produksi Susu 11.591.562 ltr ltr

Konsumsi Protein Hewani Asal Ternak 5,44 gr/kap/thn gr/kap/thn

2,01 02 24 010 1 Pengelolaan Data Peternakan Jumlah dokumen data bidang peternakan Dinas Peternakan 1 dokumen 150.000.000 - - 150.000.000 1 dokumen 165.000.000

dan Perikanan

2,01 02 24 015 2 Pemberdayaan Rumah Tangga Jumlah keluarga rumah tangga sangat 5 kecamatan 300 KK 900.000.000 - - 900.000.000 300 KK 990.000.000

Sangat Miskin di Lokasi PKH miskin di bidang peternakan

2,01 02 24 017 3 Pengembangan Ternak Kecil Jumlah bantuan untuk masyarakat 25 kecamatan 1.300 ekor 2.000.000.000 - - 2.000.000.000 1.300 ekor 2.200.000.000

2,01 02 24 021 4 Pengembangan Ternak Besar Jumlah bantuan untuk masyarakat 12 kecamatan 676 ekor 2.755.451.000 - - 2.755.451.000 676 ekor 3.030.996.100

2,01 02 24 022 5 Pengembangan Ternak Unggas Jumlah bantuan untuk masyarakat 11 kecamatan 3.100 ekor 614.000.000 - - 614.000.000 3.100 ekor 675.400.000

2,01 02 24 024 6 Pengawasan dan Pelayanan Jumlah sarana pelayanan usaha peternakan, 17 kecamatan 5 jenis 101.400.000 - - 101.400.000 5 jenis 111.540.000

Usaha Peternakan Fasilitasi rakor pelaku usaha peternakan,

pertemuan kewirausahaan sapi perah,

penyusunan buku potensi lokasi usaha

peternakan

2,01 02 24 025 7 Pengembangan Kawasan Sapi Jumlah kawasan peternakan sapi cariu 1 kawasan 1.750.000.000 - - 1.750.000.000 1 kawasan 1.925.000.000

Potong potong

2,01 02 24 026 8 Pembinaan Kegiatan Bantuan Jumlah kelompok tani ternak Lokasi LM3 dan SMD 14 kecamatan 98.600.000 - - 98.600.000 14 kecamatan 108.460.000

Gubernur penerima bantuan (LM3 dan SMD)

2,01 02 24 31 9 Pengawasan Mutu Pakan dan 10 kecamatan 36 sampel 76.000.000 - - 76.000.000 36 sampel 83.600.000

Mutu Bibit Ternak 3 breeding farm 3 breeding farm

5 klmpk 5 klmpk

2,01 02 24 32-35 10 Pendukung Kegiatan operasional Jumlah Sarana Opreasional 5 UPT 5 UPT 416.028.000 - - 416.028.000 5 UPT 455.630.800

UPT

2,01 02 24 11 Pengembangan Kawasan Sapi Jumlah Ternak Sapi Potong Tanjungsariu, Cariu, Cigudeg 140 ekor 1.300.000.000 - 1.300.000.000 - 140 ekor

Potong dan Kerbau terintegrasi

dengan Perkebunan saeit dan

tnaman pangan

2,01 02 24 12 Pembangunan Jalan Produksi Panjang Jalan Produksi Cibungbulang, Pamijahan, 10 km 1.000.000.000 1.000.000.000 - - 10 km

Tenjolaya, Tanjungsari

2,01 02 25 III. Program Peningkatan Fasilitasi Usaha Peternakan 120 orang 120 orang

Pemasaran Hasil

Produksi Peternakan; Sentra Budidaya Peternakan 5 lokasi 5 lokasi

2,01 02 25 007 1 Promosi atas Hasil Produksi Jumlah promosi usaha Cibinong, Jakarta 11 kali 274.600.000 - - 274.600.000 11 kali 302.060.000

Page 138: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

APBN APBD I APBD II

4 6 7 8 9 10 12

Target Capaian Kinerja Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Outcome)/Kegiatan (Output)

Rencana Tahun 2014

1 2 3 5 5

Kinerja Program

LokasiKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja KODE

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator

Peternakan Unggulan Daerah

2,01 02 25 010 2 Pengolahan Informasi Jumlah data / informasi pasar produk 40 kecamatan 1 dokumen 48.600.000 - - 48.600.000 1 dokumen 53.460.000

Permintaan Pasar atas Hasil peternakan

Produksi Peternakan

Masyarakat

2,01 02 25 015 3 Temu Usaha Peternakan Jumlah Peserta pertemuan kemitraan, 2 kecamatan 120 orang 162.400.000 - - 162.400.000 120 orang 178.640.000

pelaku usaha kemitraan

2,01 02 25 017 4 Pengembangan Usaha Jumlah peralatan penanganan dan 11 kecamatan 13 jenis 402.500.000 - - 402.500.000 13 jenis 442.750.000

Peternakan pengolahan daging dan susu, pembinaan 4 kali 4 kali

penanganan dan peningkatan daging dan

susu

2,01 02 27 IV. Program Produksi ikan konsumsi 108.364 ton ton

Pengembangan Konsumsi ikan 24,23 kg kg

Budidaya Perikanan Produksi Ikan Hias 245.573 RE RE

Produksi Benih Ikan 3.207.093 RE RE

2,01 02 27 001 1 Pengembangan Bibit Ikan Jumlah induk ikan bermutu 8 kecamatan 5.500 kg 1.136.050.000 - - 1.136.050.000 5.500 kg 1.249.655.000

Unggul

2,01 02 27 003 2 Pembinaan dan Pengembangan Jumlah benih ikan berkualitas 15 kecamatan 250 RE 700.000.000 - - 700.000.000 250 RE 770.000.000

Perikanan

2,01 02 27 005 3 Pengelolaan Data Perikanan Jumlah data dan informasi terkini bidang Disnakan 1 dokumen 228.300.000 - - 228.300.000 1 dokumen 251.130.000

perikanan

2,01 02 27 009 4 Pemberdayaan Rumah Tangga Jumlah bantuan untuk rumah tangga 9 kecamatan 150 KK 600.000.000 - - 600.000.000 150 KK 660.000.000

Sangat Miskin di Lokasi PKH sangat miskin sektor perikanan

2,01 02 27 016 5 Pengawasan dan Pelayanan Jumlah sarana pengolahan hasil 9 kecamatan 3 jenis 101.400.000 - - 101.400.000 3 jenis 111.540.000

Usaha Perikanan perikanan, pembinaan usaha, lomba

kelompok usaha pengolahan, data

statistik pengolahan

2,01 02 27 020 6 Fasilitasi Kelompok Jumlah rapat kerja dan rapat Ciseeng, Gn Sindur, 4 kali 290.100.000 - - 290.100.000 4 kali 319.110.000

kerja Minapolitan koordinasi Kemang, Parung

2,01 02 27 28-32 7 Pendukung Kegiatan operasional Jumlah Sarana Opreasional 5 UPT 5 paket 952.114.000 - - 952.114.000 5 paket 1.047.325.400

UPT

2,01 02 27 033 8 Fasilitasi Penyebaran Benih Jumlah Setu 7 kecamatan 10 setu 54.300.000 - - 54.300.000 10 setu 59.730.000

Ikan di Perairan Umum

2,01 02 27 9 Pembangunan Rehabilitasi Panjang Jalan Prodksi Ciseeng 5.354 m 6.693.550.000 - - 6.693.550.000 5.354 m

Sarana prasarana Fisik

Kawasan Budidaya Air Tawar

Page 139: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

APBN APBD I APBD II

4 6 7 8 9 10 12

Target Capaian Kinerja Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Outcome)/Kegiatan (Output)

Rencana Tahun 2014

1 2 3 5 5

Kinerja Program

LokasiKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja KODE

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator

2,01 02 29 V. Program Optimalisasi Sentra Budidaya Perikanan 5 lokasi lokasi -

Pengelolaan dan

Pemasaran Produksi Fasilitasi Usaha Perikanan 120 orang orang

Perikanan;

2,01 02 29 003 1 Promosi atas Hasil Produksi Jumlah Promosi Usaha Cibinong, Jakarta 2 kali 307.250.000 - - 307.250.000 2 kali 337.975.000

Perikanan Unggulan Daerah

2,01 02 29 008 2 Temu Usaha Perikanan Jumlah pertemuan kemitraan, 14 kecamatan 120 0rang 108.990.000 - - 108.990.000 120 0rang 119.889.000

pelaku usaha dalam kemitraan,

2,01 02 29 012 3 Pengembangan usaha perikanan Jumlah sarana pengolahan hasil perikanan, 20 kecamatan 10 jenis 247.000.000 - - 247.000.000 10 jenis 271.700.000

pembinaan usaha, lomba kelompok usaha 7 kecamatan 7 kecamatan

pengolahan, data statistik pengolahan 1 kali 1 kali

1 dokumen 1 dokumen

2,01 02 29 013 4 Optimalisasi Pengelolaan dan Jumlah data informasi pasar 12 kecamatan 1 dokumen 78.400.000 - - 78.400.000 1 dokumen 86.240.000

Pemasaran Produksi Perikanan produk perikanan

2,01 02 29 014 5 Pendukung Kegiatan UPT Jumlah Sarana Operasional 1 UPT 1 paket 162.480.000 - - 162.480.000 1 paket 178.728.000

Sarana Usaha

2,01 02 01 VI. Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

2,01 02 01 001 1 Penyediaan Jasa Surat Jumlah materai untuk kebutuhan surat Dinas Peternakan dan 2.600 lembar 11.700.000 - - 11.700.000 2.600 lembar 12.870.000

Menyurat menyurat dan dokumen kerja Perikanan

2,01 02 01 001 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah sarana komunikasi, listrik dan air Dinas Peternakan dan 60 jaringan 485.112.000 - - 485.112.000 60 jaringan 533.623.200

Sumber Daya Air dan Listrik Perikanan

2,01 02 01 002 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Jumlah STNK kendaraan Dinas Peternakan dan 112 unit 39.250.000 - - 39.250.000 112 unit 43.175.000

dan Perizinan Kendaraan Dinas / dinas/operasional Perikanan

Operasional

2,01 02 01 006 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah jasa pelayanan dan Dinas Peternakan dan 10 orang 150.000.000 - - 150.000.000 10 orang 165.000.000

Kantor perlengkapan kebutuhan kantor Perikanan 34 jenis 34 jenis

2,01 02 01 008 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor untuk Dinas Peternakan dan 43 jenis 70.000.000 - - 70.000.000 43 jenis 77.000.000

pelaksanaan TUPOKSI disnakan Perikanan

2,01 02 01 010 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah barang cetakan dan Dinas Peternakan dan 16 jenis 76.629.000 - - 76.629.000 16 jenis 84.291.900

Penggandaan penggandaan Perikanan

2,01 02 01 011 7 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah komponen listrik/penerangan Dinas Peternakan dan 13 jenis 25.000.000 - - 25.000.000 13 jenis 27.500.000

Listrik / Penerangan Bangunan bangunan kantor Perikanan

Kantor

2,01 02 01 015 8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah bahan bacaan Dinas Peternakan dan 6 jenis 30.000.000 - - 30.000.000 6 jenis 33.000.000

Peraturan Perundang-undangan Perikanan

Page 140: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

APBN APBD I APBD II

4 6 7 8 9 10 12

Target Capaian Kinerja Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Outcome)/Kegiatan (Output)

Rencana Tahun 2014

1 2 3 5 5

Kinerja Program

LokasiKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja KODE

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator

2,01 02 01 016 9 Penyediaan Bahan Logistik Jumlah tabung pemadam kebakaran Dinas Peternakan dan 10 unit 12.000.000 - - 12.000.000 10 unit 13.200.000

Kantor siap pakai Perikanan

2,01 02 01 017 10 Penyediaan makanan dan Jumlah jamuan makanan dan minuman Dinas Peternakan dan 2.640 porsi 105.000.000 - - 105.000.000 2.640 porsi 115.500.000

minuman Perikanan

2,01 02 01 018 11 Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi Dinas Peternakan dan 40 kecamatan 600.000.000 - - 600.000.000 40 kecamatan 660.000.000

Konsultasi Ke Dalam dan Luar Perikanan 11 lokasi 11 lokasi

Daerah

2,01 02 01 019 12 Penyediaan Jasa Tenaga Jumlah honor Dinas Peternakan dan 10 orang 85.400.000 - - 85.400.000 10 orang 93.940.000

Pendukung Administrasi /Teknis Perikanan

Perkantoran

2,01 02 01 020 13 Pelayanan Dokumentasi dan Jumlah pelayanan arsip Dinas Peternakan dan 1 SKPD 35.500.000 - - 35.500.000 1 SKPD 39.050.000

Arsip SKPD Perikanan

2,01 02 01 021 14 Penyediaan Pelayanan Jumlah berkas administrasi Dinas Peternakan dan 25 jenis 42.250.000 - - 42.250.000 25 jenis 46.475.000

Administrasi Kepegawaian kepegawaian Perikanan

2,01 02 01 022 15 Penyediaan Pelayanan Jumlah berkas administrasi barang Dinas Peternakan dan 16 jenis 51.500.000 - - 51.500.000 16 jenis 56.650.000

Administrasi Barang Perikanan

2,01 02 01 024 16 Penyediaan Pelayanan Jumlah petugas keamanan kantor Dinas Peternakan dan 20 orang 239.940.000 - - 239.940.000 20 orang 263.934.000

Keamanan Kantor Perikanan

2,01 02 01 026 17 Penyediaan Jasa Tenaga Jumlah tenaga petugas Dinas Peternakan dan 13 orang 133.000.000 - - 133.000.000 13 orang 146.300.000

Petugas Lapangan Non PNS lapangan non PNS Perikanan

2,01 02 02 VII. Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

2,01 02 02 013 1 Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah peralatan kantor Dinas Peternakan dan 56 unit 246.095.000 - - 246.095.000 56 unit 270.704.500

Perikanan

2,01 02 02 014 2 Pengadaan Perlengkapan Kantor Jumlah perlengkapan kantor Dinas Peternakan dan 27 unit 303.730.000 - - 303.730.000 27 unit 334.103.000

Perikanan

2,01 02 02 021 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Luas gedung kantor yang dipelihara Dinas Peternakan dan 3.700 m2 70.000.000 - - 70.000.000 3.700 m2 77.000.000

Gedung Kantor Perikanan

2,01 02 02 023 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah kendaraan Dinas Peternakan dan 90 unit 250.000.000 - - 250.000.000 90 unit 275.000.000

Kendaraan Perikanan

Dinas/Operasional

2,01 02 02 025 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah perlengkapan gedung kantor Dinas Peternakan dan 1 paket 47.050.000 - - 47.050.000 1 paket 51.755.000

Perlengkapan Gedung Kantor Perikanan 10 unit 10 unit

2,01 02 02 029 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah peralatan kantor Dinas Peternakan dan 48 unit 62.850.000 - - 62.850.000 48 unit 69.135.000

Page 141: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

APBN APBD I APBD II

4 6 7 8 9 10 12

Target Capaian Kinerja Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Outcome)/Kegiatan (Output)

Rencana Tahun 2014

1 2 3 5 5

Kinerja Program

LokasiKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja KODE

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator

Peralatan Kantor Perikanan

2,01 02 02 037 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Luas taman yang dipelihara Dinas Peternakan dan 40 m2 11.500.000 - - 11.500.000 40 m2 12.650.000

Halaman Kantor Perikanan

Program Peningkatan

Kapasitas dan Sumberdaya

Aparatur

2,01 02 02 037 Sinergitas Aparat Pemerintah Jumlah peserta Bandung 138 orang 289.800.000 - - 289.800.000 138 orang 318.780.000

Kabupaten Bogor

2,01 02 02 037 Pembinaan Mental dan Rohani Jumlah aktivitas Cibinong 72 kali 19.200.000 - - 19.200.000 72 kali 21.120.000

Aparatur

2,01 02 06 VIII Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

2,01 02 06 001 1 Penyusunan Laporan Capaian Jumlah dokumen laporan akuntabilitas Dinas Peternakan dan 5 buku 32.500.000 - - 32.500.000 5 buku 35.750.000

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Perikanan

Kinerja SKPD

2,01 02 06 002 2 Penyusunan Pelaporan Jumlah dokumen laporan keuangan Dinas Peternakan dan 4 buku 26.700.000 - - 26.700.000 4 buku 29.370.000

Keuangan Semesteran semesteran Perikanan

2,01 02 06 004 3 Penyusunan Pelaporan Jumlah dokumen laporan keuangan Dinas Peternakan dan 10 buku 28.600.000 - - 28.600.000 10 buku 31.460.000

Keuangan Akhir Tahun akhir tahun 2010 Perikanan

2,01 02 06 005 4 Penyusunan Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan anggaran Dinas Peternakan dan 79 buku 110.700.000 - - 110.700.000 79 buku 121.770.000

Anggaran Perikanan

2,01 02 06 006 5 Penatausahaan Keuangan Jumlah laporan penatausahaan Dinas Peternakan dan 24 buku 172.000.000 - - 172.000.000 24 buku 189.200.000

SKPD keuangan Perikanan

2,01 02 06 007 6 Penyusunan Renstra dan Renja Jumlah dokumen rencana kerja tahun Dinas Peternakan dan 10 buku 55.000.000 - - 55.000.000 10 buku 60.500.000

SKPD 2014 Perikanan

2,01 02 06 010 7 Monitoring Evaluasi dan Jumlah dokumen hasil monitoring Dinas Peternakan dan 35 buku 71.000.000 - - 71.000.000 35 buku 78.100.000

Pelaporan SKPD Perikanan

2,01 02 06 013 8 Publikasi Kinerja SKPD Kinerja program dan kegiatan Dinas Peternakan dan 1 tahun 150.000.000 - - 150.000.000 1 tahun 165.000.000

Disnakkan tahun 2011 yang Perikanan

disosialisasikan pada media lokal

Page 142: RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

APBN APBD I APBD II

4 6 7 8 9 10 12

Target Capaian Kinerja Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Outcome)/Kegiatan (Output)

Rencana Tahun 2014

1 2 3 5 5

Kinerja Program

LokasiKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja KODE

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator