Rencana Kerja 2019 -...

54
Rencana Kerja 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tanah Bumbu

Transcript of Rencana Kerja 2019 -...

Rencana Kerja 2019

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kab. Tanah Bumbu

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) TA. 2019 ini merupakan acuan

perencanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama 1 (satu) tahun dan merupakan

penjabaran per tahun dari Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021. Adapun penyusunan Renja SKPD

merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan

serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung

jawabkan semua kebijakan, program dan sasaran serta kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja

tahunan.

Kami menyadari dalam penyusunan rencana kerja ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam

penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan

rencana kerja dimaksud untuk masa mendatang.

Gunung Tinggi, Januari 2018

Kepala Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Kab. Tanah Bumbu

Roy Rizali Anwar, MT

NIP. 19810430 200312 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .........................................................................................................

DAFTAR ISI .......................................................................................................................

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ............................................................................................... 1

1.2 Landasan Hukum ........................................................................................... 1

1.3 Maksud dan Tujuan ......................................................................................... 2

1.4 Sistematika Penulisan .................................................................................... 3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu ..................................................... 4

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum…………………………. 4

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan

fungsi Dinas Pekerjaan Umum .......................................................................... 5

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD ...................................................... 5

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ................................... 6

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .......................................................... 7

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja.............................................................................. 8

3.3 Program dan Kegiatan ..................................................................................... 8

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH……………….. 9

BAB IV PENUTUP……………………………………………………………………………….. 10

LAMPIRAN……………………………………………………………………………………….. 1 2

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKabupaten Tanah Bumbu dan Penataan Ruang

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu sebagai salah

satu komponen Pemerintahan Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA)

tahun 2019. Rencana Kerja (Renja) tahun 2019 ini merupakan dokumen perencanaan Satuan

Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk periode 1 (satu) tahun sebagai

penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun

2016 s.d. 2021 yang mengacu pada RKPD yang isinya memberikan gambaran tentang program

dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Tanah Bumbu dalam tahun 2019 untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran

peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan

kegiatan pelayanan SKPD sesuai Tupoksinya serta mengakomodasikan hasil Musrenbang RKPD

dan Forum SKPD. (MENDUKUNG VISI MISI BUPATI)

Didalam rencana Kerja (Renja) tahun 2019 ini telah ditetapkan rencana capaian kinerja

tahunan untuk mencapai setiap sasaran melalui kegiatan yang dilakukan pada tahun 2019.

Penyusunan rencana kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan

anggaran yang merupakan komitmen bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk

mencapainya pada tahun 2019.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tahun 2017 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan

Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, tambahan lembaran negara Republik Indonesia

nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia No. 1137), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu

2

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

8. Peraturan Presiden No 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional 2015-2019;

9. Permen PUPR No.13.1/PRT/M/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015 – 2019;

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 1/PRT/M/2014 tentang

Standar Pelayanan Umum bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

11. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025;

13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 – 2021;

14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian

Tugas, dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Tanah Bumbu;

15. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum tahun 2016-2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

RuangTahun 2019 adalah sebagai dokumen perencanaan yang menjadi pedoman Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan Pembangunan (merealisasikan

Program dan Kegiatan) selama satu tahun (2019).

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2017 adalah Untuk

menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang yang dilengkapi dengan sasaran kinerja dengan menggunakan pagu indikatif

untuk anggaran yang sedang disusun dan prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya,

sebagai upaya mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Bumbu tahun

2016 s.d. 2021.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu

3

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu yang meliputi latar belakang,

landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–

bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

tahun lalu (tahun 2017) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2018). Selanjutnya dikaitkan

dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan

pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi

Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah

dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisi tentang telahaan terhadap kebijakan nasional serta tujuan dan sasaran Renja Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka

pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan,

kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu

4

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2017

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 dan Capaian Renstra 2016-2021

Sebagaimana amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh

karena itu Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu Tahun

2017 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan

perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana

program & kegiatan.

Tabel Evaluasi Renja disajikan dalam Tabel T-C.29, disertai Laporan Kemajuan Kegiatan

Tahun 2017 Triwulan IV pada tabel 2.1 dengan format tabel terlampir.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM (Standar

Pelayanan Minimal) maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci).

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi, serta ketentuan

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan Bidang Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang.

Disajikan dengan dengan format Tabel T-C.30 (terlampir).

2.3 Isu-Isu Penting Penyelanggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu-isu strategis Penyelanggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Tahun 2017adalah sebagai berikut::

• SPM (Standar Pelayanan Masyarakat) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik

Indonesia Nomor: 1/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Umum bidang Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang;

• Pencapaian terhadap aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan

Penyelenggaraan berdasarkan Permendagri nomor 86 tahun 2017;

• Kondisi jalan tidak mantap masih tinggi , yaitu 63,85 %

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu

5

• Pencapaian terhadap Program Universal akses untuk terpenuhinya kebutuhan air minum

100 %, penanganan kawasan kumuh hingga 0 % dan pemenuhan sanitasi yang layak

sebesar 100 %.

• Pentingnya mendorong Pengelolaan sumberdaya air yang terpadu untuk mewujudkan

ketahanan air, kedaulatan pangan dan ketahanan energi, serta terhadap daya rusak

air,yang akan dihidupkan melalui sasaran strategis :

- Meningkatnya dukungan ketahanan air

- Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan ketahanan energi

- Meningkatnya upaya pengendalian daya rusak air

• Tingginya alih fungsi lahan, terutama kawasan hutan dan pada daerah resapan air;

• Terbatasnya kondisi keuangan daerah sehingga ada beberapa yang tidak bisa

dilaksanakan,

Isu-isu strategis Kabupaten Tanah Bumbu yang menjadi poin bagi Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kab. Tanah Bumbu adalah:

• Sesuai RPJMN 2015-2019, telah ditetapkan adanya beberapa sektor yang menjadi

prioritas, salah satunya adalah Sektor Kawasan Industri di wilayah Sumatera dan

Kalimantan yaitu: (1) Batu Licin, Kalsel, menjadi salah satu lokasi pengembangannya.

Untuk mendukung program RPJMN tersebut, diperlukan andil besar dari Dinas Pekerjaaan

Umum Kab. Tanah Bumbu. Arah Kebijakannya adalah dengan memaksimalkan

keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah dan peningkatan

efisiensi dalam penyediaan infrastruktur

• Sesuai dengan Renstra Kementrian PUPR tahun 2015-2019, arah kebijakannya dan

strategi pembangunannya, untuk memudahkan pengelolaan dan pengembangan wilayah,

yang dibagi menurut pulau/kepulauan, telah dikelompokkan beberapa tipe wilayah

pengembangan yang diistilahkan “Wilayah Pengembangan Strategis (WPS), yang

didalamnya melingkupi kawasan perkotaan, kawasan industry dan kawasan maritim.

Kabupaten Tanah Bumbu, terutama Batulicin, masuk dalam Wilayah Pengembangan

Strategis (WPS) 22 “Palangkaraya-banjarmasin-Batulicin”.

Dan selanjutnya pembangunan infrastruktur PUPR pada setiap WPS ini akan

diterpadukan dengan sasaran pokok dan program nasional.

Beberapa program WPS yang diterpadukan dengan sasaran pokok dan program nasional

dan berlokasi di Kabupaten Tanah Bumbu, Batulicin adalah: Kawasan Industri Prioritas

(KIP: Batulicin, Ketapang dan Landak), dan Kawasan Ekonomi Khusus Batulicin.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu

6

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perbandingan antara program dan kegiatan yang ada pada rancangan awal RKPD Tahun 2019

dengan hasil analisis kebutuhan.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD bisa terlihat pada tabel T-C.31 (terlampir).

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku

kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari

Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun

berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan

pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain: 1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan

tersebut diperoleh; 2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas

pokok dan fungsi Perangkat Daerah; Bagian ini disajikan dalam Tabel T-C.32 (terlampir)

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu

7

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan

yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan

tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tanah Bumbu.

3.1.1 Telaahan terhadap RPJMN

Dalam RPJMN 2015-2019, disebutkan bahwa Perluasan penjangkauan dalam penyediaan

layanan publik terutama diarahkan pada paket pelayanan dasar minimal yaitu administrasi

kependudukan, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial,dan infrastruktur dasar (perumahan

yang layak, akses terhadap listrik, air minum, sanitasi, transportasi dan telekomunikasi).

Dalam Matrik Pembagunan RPJMN 2015-2019, bidang Prasarana dan Sarana,

Kementrian PU dan PR bertanggung jawab terhadap beberapa Program Lintas/ Program/Kegiatan

Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Waduk, Embung, Situ, serta Bangunan Penampung

Air Lainnya;

2. Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Air Tanah, Rawa dan Tambak;

3. Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi, dan Pengamanan Pantai;

4. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman/ Pengaturan,

Pembinaan,Pengawasan, Pengembangan, Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta

Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan;

5. Program Penyelenggaraan Jalan/Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas

Jalan Nasional;

3.1.2 Terhadap Renstra Kementrian PUPR

Substansi Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015–2019

merupakan penjabaran dari Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Arah kebijakan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan

rakyat tahun 2015-2019 secara umum adalah untuk mewujudkan infrastruktur pekerjaan umum

dan perumahan rakyat yang handal dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, ketahanan

air, kedaulatan energi, konektivitas bagi penguatan daya saing, dan layanan infrastruktur dasar

melalui keterpaduandan keseimbangan pembangunan antardaerah, antar sektor dan antar tingkat

pemerintahan yang didukung dengan industri konstruksi nasional yang berkualitas dan sumber

daya organisasi yang kompeten dan akuntabel.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu

8

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dikaitkan

dengan sasaran target kinerja Renstra tahun 2016-2021.

3.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan disini

adalah suatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Tanah Bumbu pada jangka waktu 5 (lima) tahun seperti yang telah dirumuskan dalam

Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2016-2021.

3.2.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan

dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKabupaten

Tanah Bumbu dalam jangka waktu 1 (satu) tahun melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan

untuk mencapai tujuan pada 5(lima) tahun mendatang

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu, yang dirumuskan

dalam Renstra tahun 2016-2021, disajikan dalam tabel 3.2 (terlampir)

.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran di Renja 2019, Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang melakukan kebijakan yang dituangkan dalam Program dan Kegiatan. Pada tahun

2019, Dinas Pekerjaan Kab. Tanah Bumbu melaksanakan beberapa Program dan Kegiatan.

Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33

(terlampir).

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu

9

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 JABARAN CAS CADING

4.2 KERANGKA PENDANAAN (TABE;L 3.1 , APBD I, APBN, CSR)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rp. 180.000.000,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Rp. 107.550.000,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Rp. 41.800.000,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan Rp. 348.520.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor Rp. 8.455.000,00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Rp. 17.100.000,00

Penyediaan alat tulis kantor Rp. 42.605.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp. 17.150.000,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Rp. 2.685.000,00

Penyediaan makanan dan minuman Rp. 20.100.000,00

Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rp. 163.150.000,00

Penyedia jasa tenaga non PNS Rp. 701.750.000,00

Rapat rapat koordinasi dalam daerah Rp. 57.900.000,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan Rp. 12.680.000,00

Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur

Pembangunan gedung kantor Rp. 35.000.000.000,00

Program Peningkatan Jalan Lingkungan

Peningkatan jalan lingkungan Rp. 20.000.000.000,00

Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Rp. 10.500.000.000,00

Program pembangunan infrastruktur perdesaaan

Pembangunan air minum & sanitasi berbasis masyarakat Rp. 18.000.000.000,00

Program Pengembangan SPAM

Pengembangan SPAM Rp. 13.887.293.750,00

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

Penyediaan prasarana dan sarana air limbah Rp. 7.950.000.000,00

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Pembangunan Jalan

Pembangunan Jembatan Rp. 50,400,000,000,00

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu

10

Peningkatan Jalan Rp. 98,840,000,000,00

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Rp. 11,000,000,000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Rp. 4,500,000,000,00 Program Pengendalian Banjir Pengaman Pantai Rp. 3,500,000,000,00 Perencanaan Pengaman Pantai Rp. 1.400.000.000,00 Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai Kab. Tanah Bumbu Rp. 2.000.000.000,00 Pembangunan Tanggul Rp. 1,200,000,000,00 Rehabilitasi dan pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai Rp. 500,000,000,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air lainnya Rp. 2.250.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rp. 2.700.000.000,00 Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya Perencanaan Pengembangan Pengelolaan dan Konversi Sungai Danau dan Sumber Daya Air Rp 5.000.000.000,00 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Penataan Ruang Terbuka Hijau Rp. 4.673.750.000,00 Program Pemanfaatan Ruang Sosialisasi Kebijakan, norma, standar, prosedur & manual pemanfaatan ruang Rp. 52.100.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang BWP Kec. Satui Rp. 532.500.000,00 Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan Agropolitan & Minapolitan Rp. 832.750.000,00 Pendampingan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) 2019 Rp. 337.087.500,00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengawasan Pemamfaatan Ruang Rp. 146.750.000,00 Program Pembinaan & Pengembangan Jasa Konstruksi Sertifikasi Jasa Konstruksi Rp. 448.150.000,00 Program Pembinaan & Pengembangan Jasa Konstruksi Pengaturan & Penyelenggaraan Izin Jasa Konstruksi Rp. 27.900.000,00

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu

11

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) tahun 2019 ini merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016 s.d. 2021

yang mengacu pada RKPD yang isinya memberikan gambaran tentang program dan kegiatan

yang akan dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu

dalam tahun 2019 untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan

pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan

pelayanan SKPD sesuai Tupoksinya serta mengakomodasikan hasil Musrenbang RKPD dan

Forum SKPD.

Output Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah

Bumbu adalah Program dan kegiatan tahunan yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu. Diharapkan dukungan

dari berbagi pihak, sehingga renja ini dapat dilaksanakan secara terarah, bertahap dan

berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk

mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan

adil.

Demikian Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2019 ini disusun, kiranya benar-benar menjadi acuan dalam menjalankan program dan

kegiatan pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu

dalam tahun 2019.

.

Gunung Tinggi, Januari 2018

Kepala Dinas Pekerjaan Umum,

Kab. Tanah Bumbu

Roy Rizali Anwar, MT

NIP. 19810430 200312 1 006

Re

nca

na

Ke

rja

(R

en

ja)

Ta

hu

n 2

01

7

Din

as

Pe

ke

rja

an

Um

um

da

n P

en

ata

an

Ru

an

gK

ab

up

ate

n T

an

ah

Bu

mb

u d

an

Pe

na

taa

n R

ua

ng

12

LA

MP

IRA

N T

AB

EL

LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN

Tahun Anggaran 2017

TRIWULAN IV

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.40808E+11 1.43309E+11

Kode Rekening Program/Kegiatan

Pagu (Rp) Target s.d Tw IV Realisasi

Permasalahan Rencana Tindak

Lanjut Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan Fisik Keuangan

Fisik (%) Fisik TTB

(%)

Keuangan

(%) (Rp) Rp %

1.03.1.03.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.03.1.03.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

92,400,000.00 89,400,000.00 100.00% 89,400,000.00 100.00% 0.06% 62,116,792.00 69.48% Dana hanya sebagai cadangan (Situasional)()

Dibayarkan sesuai kebutuhan

1.03.1.03.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

36,400,000.00 20,400,000.00 100.00% 20,400,000.00 100.00% 0.01% 20,165,700.00 98.85% Dana hanya sebagai cadangan (Situasional)()

Dibayarkan sesuai kebutuhan

1.03.1.03.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

342,690,000.00 310,850,000.00 100.00% 310,850,000.00 100.00% 0.22% 290,150,000.00 93.34% Dana hanya sebagai cadangan (Situasional)()

Dibayarkan sesuai kebutuhan

1.03.1.03.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1,585,000.00 1,585,000.00 100.00% 1,585,000.00 100.00% 0.00% 1,585,000.00 100.00%

1.03.1.03.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

11,700,000.00 11,700,000.00 100.00% 11,700,000.00 100.00% 0.01% 11,401,364.00 97.45% Dana hanya sebagai cadangan (Situasional)()

Dibayarkan sesuai kebutuhan

1.03.1.03.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 33,380,000.00 33,380,000.00 100.00% 33,380,000.00 100.00% 0.02% 33,380,000.00 100.00% Tidak Ada()

1.03.1.03.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

11,750,000.00 11,550,000.00 100.00% 11,550,000.00 100.00% 0.01% 11,540,000.00 99.91% Dana hanya sebagai cadangan (Situasional)()

Dibayarkan sesuai kebutuhan

1.03.1.03.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

885,000.00 885,000.00 100.00% 885,000.00 100.00% 0.00% 885,000.00 100.00%

1.03.1.03.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

2,280,000.00 2,280,000.00 100.00% 2,280,000.00 100.00% 0.00% 2,280,000.00 100.00%

1.03.1.03.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman

12,600,000.00 12,600,000.00 100.00% 12,600,000.00 100.00% 0.01% 12,600,000.00 100.00%

1.03.1.03.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

170,350,000.00 165,400,000.00 100.00% 165,400,000.00 100.00% 0.12% 162,016,400.00 97.95% Dana hanya sebagai cadangan (Situasional)()

Dibayarkan sesuai kebutuhan

1.03.1.03.01.01.19 Penyedia jasa tenaga non PNS

594,600,000.00 599,800,000.00 100.00% 599,800,000.00 100.00% 0.42% 576,584,000.00 96.13% Dana hanya sebagai cadangan (Situasional)()

Dibayarkan sesuai kebutuhan

1.03.1.03.01.01.22 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah *)

45,000,000.00 45,000,000.00 100.00% 45,000,000.00 100.00% 0.03% 45,000,000.00 100.00%

1.03.1.03.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.03.1.03.01.02.03 Pembangunan gedung kantor

17,705,195,200.00 14,651,430,200.00 100.00% 14,651,430,200.00 91.21% 9.33% 5,573,570,526.00 38.04% Tidak Ada(Pembangunan Sarana dan Prasarana Mako Polres (Multy Years) rencananya akan selesai

Percepatan progres fisik pada bulan berikutnya melalui pemberitahuan kepada pihak pelaksana

dikerjakan pada februari 2018)

1.03.1.03.01.15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

1.03.1.03.01.15.07 Peningkatan Jalan 56,347,058,800.00 57,598,885,305.00 100.00% 57,598,885,305.00 100.00% 40.19% 57,203,320,876.00 99.31% Tidak Ada(Kegiatan survey kondisi jalan (DAK) putus kontrak, penyida tidak sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan)

1.03.1.03.01.16 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

1.03.1.03.01.16.03 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

9,421,670,700.00 9,649,773,600.00 100.00% 9,649,773,600.00 100.00% 6.73% 9,061,911,800.00 93.91%

1.03.1.03.01.18 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

1.03.1.03.01.18.03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

3,276,900,000.00 3,035,224,000.00 100.00% 3,035,224,000.00 100.00% 2.12% 2,983,924,000.00 98.31%

1.03.1.03.01.18.04 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

2,243,200,000.00 2,874,201,000.00 100.00% 2,874,201,000.00 100.00% 2.01% 2,853,516,000.00 99.28%

1.03.1.03.01.24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

1.03.1.03.01.24.01 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi

569,152,800.00 569,152,800.00 100.00% 569,152,800.00 100.00% 0.40% 466,049,000.00 81.88%

1.03.1.03.01.24.05 Perencanaan normalisasi saluran sungai

331,985,500.00 331,985,500.00 100.00% 331,985,500.00 100.00% 0.23% 331,985,500.00 100.00%

1.03.1.03.01.24.08 Pembangunan pintu air 272,700,000.00 5,600,000.00 100.00% 5,600,000.00 100.00% 0.00% 5,600,000.00 100.00%

1.03.1.03.01.24.10 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

11,770,577,000.00 11,704,169,000.00 100.00% 11,704,169,000.00 98.01% 8.00% 11,058,753,038.00 94.49% Tidak Ada(Kegiatan Peningkatan D.I Segumbang putus kontrak, Penyedia tidak mampu menyelesaikan pekerjaan (wan prestasi))

1.03.1.03.01.24.14 Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai

752,586,000.00 272,800,000.00 100.00% 272,800,000.00 100.00% 0.19% 261,594,000.00 95.89%

1.03.1.03.01.26 Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya

1.03.1.03.01.26.01 Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya

450,000,000.00 250,000,000.00 100.00% 250,000,000.00 100.00% 0.17% 246,822,000.00 98.73%

1.03.1.03.01.26.08 Perencanaan Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber daya air

2,201,430,000.00 4,401,430,000.00 100.00% 4,401,430,000.00 100.00% 3.07% 4,374,858,000.00 99.40% Tidak Ada(Kegiatan merupakan paket multy years)

1.03.1.03.01.27 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

1.03.1.03.01.27.02 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah

4,783,077,598.00 6,183,077,598.00 100.00% 6,183,077,598.00 100.00% 4.31% 6,096,241,998.00 98.60%

1.03.1.03.01.28 Program pengendalian banjir

1.03.1.03.01.28.09 Pembangunan prasarana pengaman pantai

4,621,200,000.00 4,993,050,000.00 100.00% 4,993,050,000.00 100.00% 3.48% 4,699,009,322.00 94.11%

1.03.1.03.01.28.12 Pembangunan bantaran dan tanggul sungai

445,100,000.00 210,550,000.00 100.00% 210,550,000.00 100.00% 0.15% 208,600,000.00 99.07%

1.03.1.03.01.30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan

1.03.1.03.01.30.10 Pembangunan air minum & sanitasi berbasis masyarakat*)

767,511,000.00 2,567,511,000.00 100.00% 2,567,511,000.00 100.00% 1.79% 2,547,111,000.00 99.21%

1.03.1.03.01.33 Program Perencanaan Tata Ruang

1.03.1.03.01.33.05 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

1,123,571,000.00 1,169,008,000.00 100.00% 1,169,008,000.00 100.00% 0.82% 1,168,336,000.00 99.94%

1.03.1.03.01.36 Program Peningkatan Jalan Lingkungan

1.03.1.03.01.36.01 Peningkatan Jalan Lingkungan

1,545,157,000.00 1,919,088,000.00 100.00% 1,919,088,000.00 100.00% 1.34% 1,616,839,000.00 84.25%

1.03.1.03.01.37 Program Pengembangan SPAM

1.03.1.03.01.37.01 Pengembangan SPAM 19,084,176,000.00 17,932,675,100.00 100.00% 17,932,675,100.00 100.00% 12.51% 17,450,013,535.00 97.31%

2.05.1.03.01.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

2.05.1.03.01.24.05 Penataan RTH 1,739,717,000.00 1,684,316,000.00 100.00% 1,684,316,000.00 100.00% 1.18% 1,625,446,000.00 96.50%

140,807,585,598.00 143,308,757,103.00 100.00% 143,308,757,103.00 98.94% 131,063,205,851.00 91.46%

Tabel 3.2

Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum)

Tahun 2016 s.d 2021

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA

2019

Meningkatkan kualitas layanan prasarana aparatur dan publik

Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana aparatur

dan publik

Persentase prasarana aparatur dan publik dalam kondisi baik

88.24%

Meningkatkan ketersediaan jalan yang menghubungkan pusat-

pusat kegiatan dalam wilayah

kabupaten/kota Meningkatkan kualitas prasarana

transportasi

Persentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (

> 40 KM/Jam ) 72.57%

Meningkatkan ketersediaan jalan yang memudahkan masyarakat

perindividu melakukan perjalanan

Persentase jembatan dalam kondisi baik 81.78%

Meningkatkan infrastruktur

irigasi, sumberdaya air baku yang

lebih optimal untuk pertanian dan penganggulangan daya rusak air

meningkatnya pengembangan

dan pengelolaan sistem irigasi Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik 57.00%

Meningkatnya kapasitas tampung

sumber daya air yang dibangun,

ditingkatkan dan dipelihara

Kapasitas air baku yang telah ditampung 881.000 m3

Berkurangnya banjir, genangan

dan abrasi di permukiman dan

jalan

Persentase Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan

aliran air tidak tersumbat 63.79%

persentase berkurangnya panjang pantai yang terkena abrasi

45.66%

meningkatnya pelayanan air

bersih dan air limbah

Meningkatnya kinerja

pengelolaan air bersih

Persentase Rumah Tangga pengguna air bersih 83.30%

Terbangunnya Sistem pengolahan air minum (SPAM)

Non Perpipaan 75.69%

Meningkatnya kinerja

pengelolaan air limbah Persentase tersedianya bangunan prasarana air limbah 92.49%

Meningkatkan kualitas

penyelenggaraan penataan ruang

Terwujudnya Lahan RTH RTH publik yang terbangun/tersedia (ha) 305

Meningkatnya kinerja

Perencanaan, Pemanfaatan dan

Pengendalian Tata ruang

Persentase Ketersediaan informasi mengenai Rencana

Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital

40.00%

Persentase Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan

izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana

rincinya

100.00%

Persentase Terlaksanakannya tindakan awal terhadap

pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja

100.00%

Meningkatkan Layanan jasa

konstruksi

Tersedianya Layanan Izin Usaha

Jasa Konstruksi

Persentase usaha jasa konstruksi yang telah memiliki

SIUJK 100.00%

Evaluasi Hasil Terhadap Renja Tahun 2017

TRIWULAN IV

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Sasaran Kode

Rekening

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan (output)

Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 (Akhir Periode

Renstra SKPD)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD

Tahun 2016 (n-2)

Target kinerja dan anggaran berjalan

tahun 2017 (tahun n-1) yang dievaluasi

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran

Renja SKPD yang dievaluasi (2017)

Tingkat Capaian Kinerja dan

Realisasi Anggaran Renja Tahun 2017

(%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017(Akhir Tahun

Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017)

Tingkat Capaian Kinerja dan

Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d

tahun 2017 (%)

Unit SKPD Penanggung jawab

Ket

I II III IV

2 3 4 5

6 7 8 9 10 11

12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

-

Meningkatny

a kinerja

aparatur dan

pelayanan

publik

1.03.1.03.01.0

1

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Tingkat pelayanan

administrasi

perkantoran (%)

100.00% 14,706,184,200 100.00% ######### 100 1,304,830,000

25

315,515,253 25 338,684,469

25 249,792,972

25

325,711,562 100%

1,229,704,256 100.00% 94.24% 100% 3,297,934,767 100.00% 22.43%

1.03.1.03.01.0

1.02

Penyediaan jasa

komunikasi,

sumber daya air

dan listrik

Terbayarnya

Rekening Kantor

(Bulan)

60 516,600,000 12

80,342,411 12

89,400,000

3

13,174,953

3

15,764,805

3

14,625,872

3

18,551,162 12

62,116,792 100.00% 69.48% 24

142,459,203 40.00% 27.58%

1.03.1.03.01.0

1.06

Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan

kendaraan

dinas/operasional

Jumlah Kendaraan

Dinas/Operasinal

yang terpelihara

(Unit)

35 1,437,900,000 21

141,553,150 39

20,400,000

3

400,000

3

1,260,700

10

10,317,000

23

8,188,000 39

20,165,700 100.00% 98.85% 60

161,718,850 171.43% 11.25%

1.03.1.03.01.0

1.07

Penyediaan jasa

administrasi

keuangan Terbayarnya honor

(Bulan) 60 2,075,340,000 12

528,390,000 12

310,850,000

3

90,832,000

3

75,155,000

3 56,060,000

3

68,103,000 12

290,150,000 100.00% 93.34% 24

818,540,000 40.00% 39.44%

1.03.1.03.01.0

1.08

Penyediaan jasa

kebersihan kantor Tersedianya Alat

dan Pembersih

Kantor (Bulan)

60 57,480,000 12

5,103,500 12

1,585,000

3

815,000

3

500,000

3 -

3

270,000 12

1,585,000 100.00% 100.00% 24

6,688,500 40.00% 11.64%

1.03.1.03.01.0

1.09

Penyediaan jasa

perbaikan

peralatan kerja

Jumlah peralatan

kerja yang

dipelihara (unit)

140 264,600,000 9

14,761,000 28

11,700,000

4

785,000

6

3,486,364

3 1,985,000

15

5,145,000 28

11,401,364 100.00% 97.45%

37

26,162,364 26.43% 9.89%

1.03.1.03.01.0

1.10

Penyediaan alat

tulis kantor Tersedianya alat

tulis kantor (Bulan) 60 443,512,200 12

57,961,700 12

33,380,000

3

8,137,300

3

8,130,600

3

8,113,100

3

8,999,000 12

33,380,000 100.00% 100.00% 24

91,341,700 40.00% 20.60%

1.03.1.03.01.0

1.11

Penyediaan

barang cetakan

dan penggandaan

Tersedianya barang

cetakan dan

penggandaan

kantor (Bulan)

60 70,500,000 12

8,303,550 12

11,550,000

3

1,060,000

3

6,435,000

3 1,700,000

3

2,345,000 12

11,540,000 100.00% 99.91% 24

19,843,550 40.00% 28.15%

1.03.1.03.01.0

1.12

Penyediaan

komponen

instalasi

listrik/peneranga

n bangunan

kantor

Tersedianya

komponen instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

(Bulan)

60 25,272,000 12

1,245,000 12

885,000

3

-

3

400,000

3 485,000

1

- 10

885,000 83.33% 100.00% 22

2,130,000 40.00% 8.43%

1.03.1.03.01.0

1.15

Penyediaan bahan

bacaan dan

peraturan

perundang-

undangan

Terbayarnya

Rekening Kantor

(Bulan)

48.00 9,120,000 12

2,280,000

3

400,000

3

600,000

3 1,200,000

3

80,000 12

2,280,000 100.00% 100.00%

12

2,280,000 25.00% 25.00%

1.03.1.03.01.0

1.17

Penyediaan

makanan dan

minuman

Tersedianya

makanan dan

minuman (bulan)

60 120,960,000 12

11,230,000 12

12,600,000

3

2,527,000

3

3,740,000

3 2,442,000

3

3,891,000 12

12,600,000 100.00% 100.00% 24

23,830,000 40.00% 19.70%

1.03.1.03.01.0

1.18

Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

Jumlah Rapat rapat

Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar

Daerah (OK)

245 5,478,000,000 12

529,790,200 49

165,400,000

11

53,909,000

9

34,728,000

21 42,940,000

8

30,439,400 49

162,016,400 100.00% 97.95%

61

691,806,600 40.00% 12.63%

1.03.1.03.01.0

1.19

Penyedia jasa

tenaga non PNS JumlahTenaga Non

PNS (OK/OB) 1845 3,085,500,000 12

525,500,000 369

599,800,000

25

131,925,000

-

177,534,000

24

8

89,225,000

96

177,900,000 369

576,584,000 100.00% 96.13%

381

1,102,084,000 40.00% 35.72%

1.03.1.03.01.0

1.22

Rapat-rapat

koordinasi dalam

daerah *)

Jumlah Rapat rapat

Koordinasi dan

Konsultasi ke

Dalam Daerah (OK)

100%

1,121,400,000 12

164,050,000 300

45,000,000

77

11,550,000

73

10,950,000

13

8

20,700,000

12

1,800,000 300

45,000,000 100.00% 100.00%

312

209,050,000 40.00% 18.64%

1,304,830,000 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 99.99% 94.24%

Predikat kinerja Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

1.03.1.03.01.0

2

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Tingkat

Kelengkapan

sarana dan

prasarana

aparatur

100.00%

41,942,740,000

100.00%

7,622,179,67

7

100

8,544,480,000

158,750,000

1

##########

-

#########

3

702,135,000

4

5,573,570,526

65.23%

13,195,750,20

3

31.46% DPUPR

Terbangun dan

terpeliharanya

sarana dan

prasarana publik

(Bangunan umum)

85

1.03.1.03.01.0

2.03

Pembangunan

gedung kantor

Jumlah prasarana

yang dibangun dan

dipelihara

25

41,942,740,000

7,622,179,677

5

8,544,480,000

-

158,750,000

1

2,926,829,961

-

1,785,855,565

3

702,135,000 4

5,573,570,526 80.00% 65.23%

13,195,750,203 31.46%

Jumlah sarana

umum yang

dibangun dan

dipelihara

60 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 0.00% 0.00%

Predikat kinerja Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Meningkatny

a kualitas

layanan

infrastruktur

jalan dan

jembatan

1.03.1.03.01.1

5

Program

Pembangunan

Jalan dan

Jembatan

Persentase

kondisi jalan

Kabupaten baik

dan sedang (%)

79.00% 692,839,027,142 34.22% ######### 2%

57,598,885,305

1.5

0

########## ##

#

6,415,401,82

9

#

#

#

#########

#

#

#

########## 1.92%

57,203,320,87

6

96.00% 99.31% 36.14

% ########## 45.75% 22.61%

1.03.1.03.01.1

5.07

Peningkatan Jalan

Panjang jalan yang

ditingkatkan (Km) 869.43 692,839,027,142 76.19

98,278,833,10

0

38

57,598,885,305

1.5

0

18,775,924,774

11.

10

6,415,401,829

10

.4

0

9,281,880,702

18

.5

8

22,730,113,57

1

41.58

57,203,320,876 109.42% 99.31%

117.7

7

155,482,153,97

6

13.55% 22.44%

Pembangunan

Jembatan (Unit) 225.00 12,885,700,000

1,112,097,400 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 0.00% 0.00%

Pembangunan

Jalan/Dokumen

Perencanaan

15.62

51,613,042,858

66,100,000 Predikat kinerja

Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

Berkurangny

a banjir,

abrasi dan

genangan di

jalan

1.03.1.03.01.1

6

Program

Pembangunan

Saluran

Drainase/Goron

g-gorong

Persentase

penduduk yang

terlayani sistem

jaringan drainase

skala kota

sehingga tidak

terjadi genangan

(lebih dari 30 cm,

selama 2 jam) dan

tidak lebih dari 2

kali setahun

34.53% 27,410,250,000 15.58% ######### #### 9,649,773,600 146,000,000 856,964,450 #########

4,151,149,45

0

###

9,061,911,800 0.20% 93.91%

19.37

% ########## 56.10% 48.76%

1.03.1.03.01.1

6.03

Pembangunan

saluran

drainase/gorong-

gorong

Panjang Drainase

dalam Kondisi Baik

(Meter)

####### 27,410,250,000

19,800

4,304,076,800

3,000

9,649,773,600

-

146,000,000

-

856,964,450

- 3,907,797,900

#

#

#

#

4,151,149,450 3,000

9,061,911,800 100.00% 93.91%

####

##

13,365,988,600 0.02% 48.76%

9,649,773,600 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 100.00% 93.91%

Predikat kinerja Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

Meningkatny

a kualitas

layanan

infrastruktur

jalan dan

jembatan

1.03.1.03.01.1

8

Program

rehabilitasi/pem

eliharaan Jalan

dan Jembatan

Persentase jalan

yang terpelihara

(%)

100.00%

75,837,400,000

100.00%

#########

3

5,909,425,000

0.5

8

1,223,110,100

1

1,251,478,41

0

2

#########

-

1,820,400,14

0

3

5,837,440,000

123.63%

98.78%

112%

##########

111.82%

20.09%

Persentase

jembatan yang

terpelihara (%)

100.00% 100.00% 7

1.0

0

-

3

3 14 200.00% 150% 150.00%

1.03.1.03.01.1

8.03

Rehabilitasi/peme

liharaan jalan

Panjang jalan yang

di lakukan

pemeliharaan (Km)

28.83 43,984,300,000 2

2,792,831,000 3

3,035,224,000

0.5

8

588,314,800.00

0.6

7

662,129,150.0

0

1.

75

1,533,901,350.00

0.

71

199,578,700.0

0

3.71

2,983,924,000.

00

123.63% 98.31%

5.23

5,776,755,000 18.14% 13.13%

1.03.1.03.01.1

8.04

Rehabilitasi/peme

liharaan jembatan Jumlah jembatan

yang direhab (Unit) 95.00

31,853,100,000 5

6,603,157,300 7

2,874,201,000

1.0

0

634,795,300.00

-

589,349,260.0

0

3.

00

8,550,000.00

10

.0

0

1,620,821,440

.00

14.00

2,853,516,000.

00

200.00% 99.28%

19.00

9,456,673,300 20.00% 29.69%

5,909,425,000 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 160.78% 98.78%

Predikat kinerja Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

Meningkatny

a kinerja

daerah

irigasi

1.03.1.03.01.2

4

Program

pengembangan

dan pengelolaan

jaringan irigasi,

rawa dan

jaringan

pengairan

lainnya

Persentase

tersedianya air

irigasi untuk

pertanian rakyat

pada sistem irigasi

yang sudah ada

sesuai dengan

kewenangannya

86.56% 187,451,970,000 47.93% ######### 6.02

% ##########

1,048,656,700 ########## #########

6,534,129,74

3

###

12,123,981,53

8

524.67% 94.10% 79.52

% ########## 91.86% 15.73%

1.03.1.03.01.2

4.01

Perencanaan

pembangunan

jaringan irigasi

Jumlah dokumen

yang dihasilkan 6.00 6,084,000,000

1

500,239,000

0

569,152,800

466,049,000

- -

- -

466,049,000 0.00% 81.88%

1

966,288,000 16.67% 15.88%

Perencanaan

pembangunan

pintu air

Jumlah dokumen

yang dihasilkan 4.00 657,550,000

0

-

0

-

-

- 0.00% 0.00%

1.03.1.03.01.2

4.05

Perencanaan

normalisasi

saluran sungai

Jumlah dokumen

yang dihasilkan 14.00 2,595,200,000 1

257,871,700 0

331,985,500

331,985,500

- -

- -

331,985,500 0.00% 100.00%

1

589,857,200 7.14% 22.73%

1.03.1.03.01.2

4.08

Pembangunan

pintu air Jumlah pintu air

yang dibangun 26 4,658,630,000 0

5,400,000 1

5,600,000

-

3,100,000

-

2,500,000

- -

-

- -

5,600,000 0.00% 100.00%

-

11,000,000 0.00% 0.24%

1.03.1.03.01.2

4.10

Rehabilitasi/peme

liharaan jaringan

irigasi

Luas Daerah irigasi

yang dipelihara

(Ha)

2,494.75 108,468,840,000 991

15,729,437,61

0

320.9

4

11,704,169,000

-

243,722,200

-

2,343,237,279

30

0

2,190,507,816

54

7

6,281,285,743 847

11,058,753,038 263.91% 94.49%

1,838

26,788,190,648 73.67% 24.70%

1.03.1.03.01.2

4.14

Rehabilitasi/peme

liharaan

normalisasi

saluran sungai

Panjang Sungai

yang di pelihara

(Meter)

555,000 6,759,400,000 10

18,200,000

10,00

0

272,800,000

-

3,800,000

-

4,050,000

- 900,000

39

0

252,844,000 390

261,594,000 3.90% 95.89%

400

279,794,000 0.07% 4.14%

Perencanaan

rehabilitasi dan

peningkatan

jaringan irigasi

Jumlah dokumen

yang dihasilkan

9 1,439,400,000 4

206,051,000 0

-

4

206,051,000 44.44% 14.32%

Optimalisasi

fungsi jaringan

irigasi yang telah

dibangun

Luas irigasi yang

dioptimalkan(Ha)

2,850

7,129,700,000 150

414,208,000

2,500

-

150

414,208,000 5.26% 5.81%

10

18,200,000

12,883,707,300 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 239.83% 94.10%

Predikat kinerja Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

Meningkatny

a kapasitas

tampung

sumber daya

air yang

dibangun,diti

ngkatkan

dan

dipelihara

1.03.1.03.01.2

6

Program

pengembangan,

pengelolaan dan

konversi sungai,

danau dan

sumber daya air

lainnya

Jumlah Bangunan

Penampung Air

(Unit)

49.00 17,883,050,000 41.00 ######### 4 5,800,000,000 ########## - - ########## -

4,621,680,000 0.00% 79.68% 41.00 7,406,439,000 83.67% 41.42%

1.03.1.03.01.2

6.01

Pembangunan

embung, dan

bangunan

penampung air

lainnya

Jumlah Bangunan

Penampung Air

(Unit)

9.00 6,285,050,000 6.00

201,539,000 2

250,000,000

-

246,822,000

-

-

- -

-

- -

246,822,000 0.00% 98.73% 6.00

448,361,000 66.67% 7.13%

1.03.1.03.01.2

6.08

Perencanaan

Pengembangan

Pengelolaan dan

Konservasi

Sungai, Danau dan

Sumber daya air

Jumlah dokumen

yang dihasilkan 6.00

11,598,000,000

2,583,220,000

4,401,430,000

2,201,430,000

- -

2,173,428,000 -

4,374,858,000 0.00% 99.40% 0.00

6,958,078,000 0.00% 59.99%

4,651,430,000 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 0.00% 99.36%

Predikat kinerja Sangat

Rendah

Sangat

Tinggi

Meningkatny

a

kinerjalayan

an sanitasi

1.03.1.03.01.2

7

Program

pengembangan

kinerja

pengelolaan air

minum dan air

limbah

Persentase

penduduk yang

terlayani sistem

air limbah yang

memadai

14.81% 75,072,920,023 7.01% ######### 0.40

% ########## 247,376,000 702,067,000 #########

3,275,804,00

1

1.00%

6,096,241,998 250.00% 13.18%

8.01

%

7,192,241,898 54.09% 9.58%

1.03.1.03.01.2

7.02

Penyediaan

prasarana dan

sarana air limbah Dokumen 1 2,750,000,000 8

67,199,900

12,00

0

6,183,077,598

-

247,376,000

-

702,067,000

-

1,870,994,997

#

#

#

#

3,275,804,001 3,240

6,096,241,998 27.00% 98.60%

####

##

7,192,241,898 27.23% 9.94%

Pengadaan

Konstruksi

Pembangunan

Prasarana

Lingkungan

Rumah Tangga

Bersanitasi(Jiwa)

95,637 72,322,920,023

22,800

1,028,800,000

6,183,077,598 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 27.00% 98.60%

Predikat kinerja Sangat

Rendah

Sangat

Tinggi

Berkurangny

a banjir,

abrasi dan

genangan di

jalan

1.03.1.03.01.2

8

Program

pengendalian

banjir

Persentase

berkurangnya

panjang pantai

yang terkena

abrasi (%)

49.15% 31,980,840,000 0.52%

2,335,671,88

1

7.49

% 5,203,600,000

81

1,966,616,620 -

1,613,595,76

0

- #########

54

1

888,398,000 ###

4,907,609,322 8.28% 94.31%

1.14

% 7,243,281,203 2.32% 22.65%

1.03.1.03.01.2

8.09

Pembangunan

prasarana

pengaman pantai

Panjang pengaman

sungai lainnya yang

terbangun (Meter)

354.00 16,608,590,000 90.00

1,131,200,000 210

4,993,050,000

81

1,963,766,620

-

1,612,145,760

- 438,998,942

15

1

684,098,000 ####

4,699,009,322 110.42% 94.11%

321.8

9

5,830,209,322 90.93% 35.10%

1.03.1.03.01.2

8.12

Pembangunan

bantaran dan

tanggul sungai

Panjang bantaran

dan tanggul sungai

yang dibangun

(Meter)

22,000.00

11,829,750,000 0

742,898,881 1500

210,550,000

-

2,850,000

-

1,450,000

- -

39

0

204,300,000 ####

208,600,000 26.00% 99.07%

390.0

0

951,498,881 1.77% 8.04%

Pemeliharaan

bangunan

prasarana

pengaman pantai

Terpeliharana

bangunan

pengaman pantai

(Meter)

22,000.00 3,542,500,000 400.00

461,573,000

5,203,600,000 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 107.01% 94.31%

Predikat kinerja Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

Meningkatny

a kualitas air

bersih

1.03.1.03.01.3

0

Program

pembangunan

infrastruktur

perdesaan

Terbangunnya

SPAM Non

Perpipaan (%)

79.86% 27,896,987,000 61.81% 456,584,000 5.55

% 6,104,653,000 350,000 37,050,000 235,011,000 ########## ###

2,547,111,000 212.61% 41.72%

73.61

% 3,003,695,000 92.17% 10.77%

1.03.1.03.01.3

0.10

Pembangunan air

minum & sanitasi

berbasis

masyarakat*)

Jumlah Desa yang

terfasilitasi kegiatan

air bersih (Desa)

144 27,896,987,000 89

456,584,000 8

2,567,511,000

-

350,000

-

37,050,000

-

235,011,000

17

2,274,700,000 17

2,547,111,000 212.50% 99.21% 106

3,003,695,000 10.77% 10.77%

2,567,511,000 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 212.50% 99.21%

Predikat kinerja Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

Meningkatny

a

keterpaduan

Perencanaan

Tata Ruang

&

Perencanaan

Infrastruktur

antar

kawasan dan

antar sektor

1.03.1.03.01.3

3

Program

Perencanaan

Tata Ruang

Tersedianya

informasi

mengenai Rencana

Tata Ruang (RTR)

wilayah

Provinsi/Kabupat

en/Kota beserta

rencana rincinya

melalui Peta

Analog dan Peta

Digital. (%)

100.00% 16,000,000,000 0.00% 16,150,000 4.54

% 1,169,008,000 ###

1,168,336,000 100% 99.94%

4.54

%

1,184,486,000 4.54% 7.40%

1.03.1.03.01.3

3.05

Penyusunan

Rencana Detail

Tata Ruang

Kawasan

Jumlah dokumen

yang dilegalisasi 22.00 3,400,000,000 0.00

16,150,000 1

1,169,008,000

198,600,000

920,408,000 -

1

49,328,000 1

1,168,336,000 100.00% 99.94% 1.00

1,184,486,000 4.55% 34.84%

1,169,008,000 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 100.00% 99.94%

Predikat kinerja Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

Meningkatny

a kualitas

layanan

infrastruktur

jalan dan

jembatan

1.03.1.03.01.3

6

Program

Peningkatan

Jalan

Lingkungan

Panjang

lingkungan dalam

kondisi baik

45.95% 29,175,650,000 32.33% ######### 1.96

% 1,919,088,000 951,850,000 247,538,000 -

417,451,000 -

1,616,839,000 0.00% 84.25%

32.33

%

11,516,187,00

0

70.35% 39.47%

1.03.1.03.01.3

6.01

Peningkatan Jalan

Lingkungan

Panjang Jalan

Lingkungan dalam

kondisi baik

(Meter)

152,698

29,175,650,000

76,185

9,899,348,000

11,00

0

1,919,088,000

-

951,850,000

-

247,538,000

- -

60

0

417,451,000

1,616,839,000 0.00% 84.25%

76,18

5

11,516,187,000 49.89% 39.47%

1,919,088,000 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 0.00% 84.25%

Predikat kinerja Sangat

Rendah Tinggi

Meningkatny

a kualitas air

bersih

1.03.1.03.01.3

7

Program

Pengembangan

SPAM

Persentase

tersedianya air

baku untuk

memenuhi

kebutuhan pokok

minimal sehari-

hari (%)

66.38%

638,245,037,000

58.70%

#########

6.02

%

17,932,675,100

##########

##########

#########

5,471,525,14

9

17,450,013,53

5

97.31%

##########

7.11%

Persentase

penduduk yang

mendapatkan

akses air minum

yang aman (%)

11.55%

1.03.1.03.01.3

7.01

Pengembangan

SPAM

Jumlah sarana dan

prasarana air bersih

yang dibangun

638,245,037,000

27,936,446,80

0

9

17,932,675,100

-

4,928,176,000

-

1,254,844,400

-

5,795,467,986

5

5,471,525,149 5

17,450,013,535 55.56% 97.31%

45,386,460,335 7.11%

17,932,675,100 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 55.56% 97.31%

Predikat kinerja Rendah Sangat

Tinggi

Tersedianya

dan

Lingkungan Hidup

terpenuhiny

a Ruang

Terbuka

Hijau (RTH)

publik

2.05.1.03.01.2

4

Program

Pengelolaan

ruang terbuka

hijau (RTH)

Persentase

tersedianya

luasan RTH publik

sebesar 20% dari

luas wilayah

kota/kawasan

perkotaan (%)

2.38% 129,600,000,000 1.95% ######### 0.10

% 1,684,316,000 101,800,000 380,463,700

1.

20

861,750,480

281,431,820 ###

1,625,446,000 8.00% 96.50%

1.95

% 2,655,594,000 82.01% 2.05%

2.05.1.03.01.2

4.05

Penataan RTH Luasan RTH

Terbangun (Ha) 2.38%

129,600,000,000

1.95%

1,030,148,000

0.10

%

1,684,316,000

-

101,800,000

-

380,463,700

1.

20

861,750,480

-

281,431,820 ####

1,625,446,000 8.00% 96.50% 1.95%

2,655,594,000 82.01% 2.05%

1,684,316,000 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 8.00% 96.50%

Predikat kinerja Sangat

Rendah

Sangat

Tinggi

Total Rp Realisasi ######

71,058,441,598 Total Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 105.99% 96.10%

Predikat kinerja Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN TANAH BUMBU

NO INDIKATOR SATUAN KONDISI

AWAL

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Rasio Capaian pada Tahun ke INTERPRETASI *)

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

ASPEK PELAYANAN UMUM

Fokus Layanan Urusan Wajib

IKK Permendagri 86 tahun 2017

3.1. Pekerjaan Umum

3.1.1 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

% 51.20 51.85% 60.69% 69.53% 72.57% 34.217 36.147 65.99 59.56

"Panjang jalan kondisi baik" 671.09 542.73 573.33 34.220 34.220

Target dan realisasi 2016 jauh berbeda karena realisasi

menggunakan data base jalan setelah update terbaru "Panjang jalan seluruhnya" 1310.68

1586.12 1586.12

3.1.2 Rasio

0.0042 0.0048 0.0049 0.005 0.0051 0.0052

0.0047 #DIV/0! 98.84 #DIV/0!

Jumlah panjang Jalan (Km) 1310.68 1586.12 1586.12

data base jalan setelah update terbaru

Jumlah Penduduk jiwa

315,815

334,314

3.1.3 Persentase kawasan pemukiman yang yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4

% 8.054 8.054 7.383 6.711 6.040 5.369 8.054 9.396 100.00 127.27

Jumlah kawasan Pemukiman Penduduk yang belum dilalui kendaraan roda 4

desa 12 12 11 10 9 8 12

14.000

ds. Salimuran, Satiung, Pulau tanjung, Batarang, Pulau Satu,

Serdangan, Penyolongan, Mekarjaya, Karya Bakti,

Tamunih, Batu Bulan, Dadap Kusan Raya.setarap bugis,

sungai dua laut

Jumlah Seluruh kawasan Pemukiman penduduk

desa 149 149 149 149 149 149 149 149

3.1.4 Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )

% 80.699

82.345 83.790 85.694 86.345 88.236 34.217 36.147 41.55 43.14

Panjang Jalan Kabupaten dalan Kondisi Baik

km 671.089 542.73 573.330

data base jalan setelah update terbaru

Panjang Seluruh Jalan Kabupaten km 831.6

1586.12 1586.12

3.1.5 Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air ( minimal 1,5 m)

% 0.691 0.722 0.734 0.746 0.758 0.770 0.375 0.375 51.98 51.12

Panjang Jalan yang memiliki Trotoar dan Drainase

km 5.748 6 6.1 6.2 6.3 6.4 5.948 5.948

target total panjang jalan kabupaten yang direncanakan akan memiliki trotoar adalah jalan kabupaten yang layak

memiliki trotoar

Panjang Seluruh Jalan Kabupaten di Daerah tersebut

km 831.6 831.6 831.6 831.6 831.6 831.6 1586.12 1586.12

3.1.6 Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar

% #DIV/0! #DIV/0! Data belum tersedia

Panjang Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (Km)

Panjang seluruh sempadan sungai kabupaten (Km)

3.1.7 Persentase rumah tinggal bersanitasi

% 87.57 88.45 89.33 90.23 91.13 92.04 87.11 87.12 98.48 97.52 Jlh Rumah Tinggal diasumsikan

sama dengan jumlah KK/RT. 1 komunal diperuntukkan diakses

oleh 100 KK/400 jiwa.

Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi

kk 67,663 68,340 69,023 69,713 70,410 71,114 68,730 68740

Jumlah rumah tinggal kk 77266 ###### ###### ###### ###### ###### 78,903 78,903

3.1.8 Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar

% 46.977 44.542 41.399 40.791 40.182 39.573 46.977 105.47 0.00

Panjang Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar

(Km)

385,808.7 ###### ###### ###### ###### ######

######

Panjang seluruh Sempadan sungai kabupaten

(Km) ######## ###### ###### ###### ###### ###### ######

3.1.9 Persentase Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat

% 3.990 64.768 66.162 67.556 68.949 70.343 62.98 64.12 97.24 96.92

Panjang drainase tidak tersumbat pembuangan aliran air

(m) 66.3639 ######

###### ###### ###### ###### ###### ###### Data review masterplan

drainase

Panjang seluruh drainase di daerah kabupaten

(m) 1663.2 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######

3.1.10 Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun

%

83.33 #DIV/0! #DIV/0!

Luasan Daerah yang tergenang ######

Luasa daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang

######

3.1.11 Persentase Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor

% - #DIV/0! #DIV/0! data belum tersedia

Jumlah lokasi pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor

Jumlah seluruh wilayah rawan longsor

3.1.12 Persentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

% 43.22

51.11 62.8 73.23 80.78 93.55 47.93 48.45 93.79 77.15

Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik

11,545

12,040 12400 B X B X

Luas irigasi kabupaten

26,712

25,118 25593

3.1.13 Rasio Jaringan Irigasi Rasio 14.83

28.44 31.19

41.34 50.12 63.75 26.96 28.79 94.79 92.31

Panjang Saluran Irigasi m

430,063

590149

###### 544778

Luas Lahan Budidaya Pertanian ha

29,000

18,922

18,922 18922

3.1.14 Persentase Penduduk berakses air minum

% - 56.77 65.20 #DIV/0! #DIV/0!

"Penduduk berakses air minum" ###### ######

"Jumlah penduduk" ###### ######

3.1.15

Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan

#DIV/0! #DIV/0!

Jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan

Jumlah penduduk seluruhnya

3.1.16 Persentase areal kawasan kumuh %

4.854 4.789 4.651 4.453 4.059 3.861 4.730 98.76 0.00

Luas Kawasan Kumuh

245.9600 ###### ###### ###### ###### ###### 239.65

Luas Wilayah 5,066.90 ###### ###### ###### ###### ###### ######

3.1.17 Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan

%

#DIV/0! #DIV/0!

Volume sampah di perkotaan yang mengalami guna ulang, daur ulang, pengelolaan di tempat pengelolaan sampah sebelum masuk TPA

Total volume sampah

3.1.18 Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk

Rasio -

#DIV/0! #DIV/0!

Jumlah daya tampung tempat pemakaman umum

Jumlah penduduk

3.1.19 Rasio tempat ibadah per satuan penduduk

%

#DIV/0! #DIV/0!

Jumlah tempat ibadah

Jumlah penduduk

3.2 Penataan Ruang

3.2.1 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

Rasio - #DIV/0! #DIV/0!

Luas ruang terbuka hijau

Luas wilayah ber HPL/HGB

3.2.2 Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan

1.908 1.916 #DIV/0! #DIV/0!

Luasan RTH publik yang tersedia di akhir tahun pencapaian SPM

289.6 290 295 300 305 310 291.9 293.1

Luasan RTH publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota/kawasan perkotaan

15,299 15,299 15,299 15,299 15,299 15,299 15,299 15,299

3.2.3 Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan

#DIV/0! #DIV/0!

Jumlah bangunan ber – IMB

Jumlah bangunan

3.2.4 Ruang publik yang berubah peruntukannya

#DIV/0! #DIV/0!

Jumlah ruang publik yang berubah fungsi (ha)

Jumlah ruang publik yang tersedia (ha)

3.2.5

Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan

#DIV/0! #DIV/0!

Luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara

Luas daratan

3.2.6 Ketaatan terhadap RTRW % #DIV/0! #DIV/0!

Realisasi RTRW

66,030

Rencana Peruntukan

SPM NOMOR : 01/PRT/M/2014

1 Persentase teredianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari

#DIV/0! #DIV/0!

2

Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya

#DIV/0! #DIV/0!

3 Persentase tersedianya tingkat kondisi jalankabupaten/kota yang baik dan sedang

#DIV/0! #DIV/0!

4

Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah Kabupaten/Kota #DIV/0! #DIV/0!

5

Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman

#DIV/0! #DIV/0!

6

Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai

#DIV/0! #DIV/0!

7 Persentase pengurangan sampah di perkotaan

#DIV/0! #DIV/0!

8 Persentase pengangkutan sampah

#DIV/0! #DIV/0!

9 Persentase pengoperasian TPA

#DIV/0! #DIV/0!

10.1

Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun #DIV/0! #DIV/0!

10.2

Persentase berkurangnya genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun

#DIV/0! #DIV/0!

11 Persentase Jumlah IMB yang diterbitkan

#DIV/0! #DIV/0!

12 persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di perkotaan

#DIV/0! #DIV/0!

13

Persentase Tersedianya 7 Layanan Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota #DIV/0! #DIV/0!

14

Persentase Tersedianya Layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan Waktu Penerbitan Paling Lama 10 Hari Kerja Setelah Pesyaratan Lengkap #DIV/0! #DIV/0!

15

Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya melalui Peta Analog dan Peta Digital. #DIV/0! #DIV/0!

16

Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan #DIV/0! #DIV/0!

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN TANAH BUMBU

NO INDIKATOR SATUAN KONDISI

AWAL

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Rasio Capaian pada Tahun ke INTERPRETASI *)

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

ASPEK PELAYANAN UMUM

Fokus Layanan Urusan Wajib

67663

1. Pekerjaan Umum

2.1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

% 51.20 51.85% 60.69% 69.53% 72.57% 34.217 34.217

"Panjang jalan kondisi baik"

671.09 542.73 34.220 542.73 34.220

Target dan realisasi 2016 jauh berbeda karena

realisasi menggunakan data base jalan setelah update

terbaru

"Panjang jalan seluruhnya"

1310.68 1586.12 1586.12

2.2. Rasio Jaringan Irigasi

Rasio 14.83

28.44 31.19

41.34 50.12 63.75 26.96

26.96

Luas Lahan

Budidaya Pertanian ha 29,000

18,922

18,922

18,922

Panjang Saluran

Irigasi m 430,063

590149

510,106

510,106

2.3. Persentase rumah tinggal bersanitasi

%

87.57 88.45 89.33 90.23 91.13 92.04

87.11

87.11

Jlh Rumah Tinggal diasumsikan sama dengan jumlah KK/RT. 1 komunal diperuntukkan diakses oleh 100 KK/400 jiwa.

Jumlah rumah tinggal

berakses sanitasi kk 67,663

68,340 69,023 69,713 70,410 71,114

68,730

68,730

Jumlah rumah tinggal kk 77266 77,266 77,266 77,266 77,266 77,266

78,903

78,903

2.6. Rasio rumah layak huni

% - 80 85 90 95 100 93.55 93.55

Jumlah rumah layak

huni

61,771

61,771

Jumlah seluruh

rumah

66,030

66,030

2.8. Panjang jalan dilalui Roda 4

Rasio 0.0042 0.0048 0.0049 0.005 0.0051 0.0052 0.0047

0.0047

Jumlah panjang

Jalan (Km) 1310.68

1586.12 1586.12

data base jalan setelah update terbaru

Jumlah Penduduk jiwa 315,815 334,314 334,314

2.9.

Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4)

%

8.054 8.054 7.383 6.711 6.040 5.369

8.054

8.054

Jumlah kawasan Pemukiman

Penduduk yang belum dilalui

kendaraan roda 4

desa 12 12 11 10 9 8 12

12

ds. Salimuran, Satiung, Pulau tanjung, Batarang, Pulau Satu, Serdangan,

Penyolongan, Mekarjaya, Karya Bakti, Tamunih, Batu Bulan, Dadap Kusan Raya.

Jumlah Seluruh kawasan Pemukiman

penduduk desa 149 149 149 149 149 149 149

149

2.10.

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )

%

80.699

82.345 83.790 85.694 86.345 88.236

34.217 34.217

Panjang Jalan

Kabupaten dalan Kondisi Baik

km 671.089 542.73 542.73 data base jalan setelah

update terbaru

Panjang Seluruh Jalan Kabupaten

km 831.6

1586.12 1586.12

2.11.

Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air ( minimal 1,5 m)

%

0.691 0.722 0.734 0.746 0.758 0.770 0.375 0.375

Panjang Jalan yang memiliki Trotoar dan

Drainase km

5.748 6.000 6.100 6.200 6.300 6.400 5.948 5.948

target total panjang jalan kabupaten yang

direncanakan akan memiliki trotoar adalah jalan

kabupaten yang layak memiliki trotoar

Panjang Seluruh Jalan Kabupaten di

Daerah tersebut km 831.6 831.6 831.6 831.6 831.6 831.6

1586.12 1586.12

2.12.

Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar

%

Data belum tersedia

2.13. Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar

% 46.977 44.542 41.399 40.791 40.182 39.573 46.977 46.977

Panjang Sempadan sungai yang dipakai

bangunan liar (Km) 385,808.7 365,808.7 340,000.0 335,000.0 330,000.0 325,000.0

385,808.72

385,808.72

Panjang seluruh

Sempadan sungai kabupaten

(Km) 821,267.40 821,267.40 821,267.40 821,267.40 821,267.40 821,267.40

821,267.40

821,267.40

2.14.

Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat

%

3.990 59.931 61.220 62.510 63.800 65.089

58.28

58.28

Panjang drainase tidak tersumbat

pembuangan aliran air

(m) 66.3639

290,238

296,484 302,730 308,976 315,222

282,238

282,238 Data review masterplan

drainase

Panjang seluruh

drainase di daerah kabupaten

(m) 1663.2 484,291 484,291 484,291 484,291 484,291

484,291

484,291

2.15.

Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota

% -

data belum tersedia

2.16. Luas irigasi Kabupaten dalam

% 43.22

51.11 62.8 73.23 80.78 93.55

47.93

47.93

kondisi baik

Luas irigasi

kabupaten dalam kondisi baik

11,545 12,040 B X

12,040 B X

Luas irigasi kabupaten

26,712

25,118

25,118

2.17. Lingkungan Pemukiman

% 4.854 4.789 4.651 4.453 4.059 3.861 4.730 4.730

Luas Kawasan

Kumuh

245.9600 242.6500 235.6500 225.6500 205.6500 195.6500

239.65

239.65

Luas Wilayah 5,066.90 5,066.90 5,066.90 5,066.90 5,066.90 5,066.90

5,066.90

5,066.90

3. Lingkungan Hidup

3.1. Persentase Penduduk berakses air minum

% - 60.107

60.107

"Penduduk berakses

air minum"

"Jumlah penduduk"

3.2. Persentase Luas pemukiman yang tertata

% -

3.3.

Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air

% -

4. Lingkungan Hidup

4.1.

Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih

%

Standar Pelayanan Minimal

Batas Waktu Pencapaian (Tahun)

Kinerja s/d Tahun 2016

KETERANGAN

Indikator Nilai/Target

Realisasi

2016

Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari. 100% 2019 3.07%

Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah 70% 2019 71.11%

Tingkat kondisi Jalan Kabupaten/Kota baik dan sedang 60% 2019 57.03%

Terhubungnya Pusat-pusat Kegiatan dan Pusat Produksi di Wilayah Kabupaten/Kota

100% 2019 94.76%

Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman 81.77% 2019 61.78%

Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan 10% 2019 2.04% Surat Keputusan Bupati No. 188.45/256/PU/2014 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman

Kumuh di Kabupaten

Persentase Tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi Jasa Konstruksi Tingkat kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Pembuna Jasa Konstruksi

60% 2019 57.14%

Yang terlaksana: Informasi Ijin Usaha Jasa Konstruksi, Tim Pembina Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota , Informasi

Tenaga Kerja Jasa Konstruksi, Informasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, sedangkan yang belum terlaksana adalah:i,

Informasi Potensi Pasar Jasa Konstruksi untuk satu tahun anggaran berikutnya, Informasi Paket Pekerjaan Jasa

Konstruksi yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh Badan Usaha Jasa Konstruksi yang berdomisili di kabupaten/kota

setempat dan Informasi Standar Biaya Umum Kabupaten/Kota.

Persentase Tersedianya Layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap.

100% 2019 100.00%

Persentase Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta 100% 2019 12.00%

Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.

50% 2019 3.00%

Tabel T-C.31.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019

Kabupaten Tanah Bumbu

Nama SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Lembar …………dari…………

NO

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis kebutuhan Catatan Penting

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp. 000)

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp. 000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

100% Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

100%

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

8 jenis 180,000,000.00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

8 jenis 180,000,000.00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 bulan 107,550,000.00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 bulan 107,550,000.00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

37 unit 41,800,000.00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

37 unit 41,800,000.00

Penyediaan jasa administrasi keuangan

12 bulan 348,520,000.00

Penyediaan jasa administrasi keuangan

12 bulan 348,520,000.00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

12 bulan 8,455,000.00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

12 bulan 8,455,000.00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

28 unit 17,100,000.00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

28 unit 17,100,000.00

Penyediaan alat tulis kantor

12 bulan 42,605,000.00

Penyediaan alat tulis kantor

12 bulan 42,605,000.00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12 bulan 17,150,000.00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12 bulan 17,150,000.00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan 2,685,000.00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan 2,685,000.00

Penyediaan makanan dan minuman

350 ok 20,100,000.00

Penyediaan makanan dan minuman

350 ok 20,100,000.00

Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

22 ok 163,150,000.00

Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

22 ok 163,150,000.00

Penyedia jasa tenaga non PNS

390 ok/ob 701,750,000.00

Penyedia jasa tenaga non PNS

390 ok/ob 701,750,000.00

Rapat rapat koordinasi dalam daerah *)

350 ok 57,900,000.00

Rapat rapat koordinasi dalam daerah *)

350 ok 57,900,000.00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan

12 bulan 12,680,000.00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan

12 bulan 12,680,000.00

Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur

Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur

Pembangunan gedung kantor

35,000,000,000.00

Pembangunan gedung kantor

35,000,000,000.00

Pembangunan Mesjid Agung Nurussalam (Lanjutan)

Kel. Gunung Tinggi

1 unit 2,000,000,000.00

Pembangunan Mesjid Agung Nurussalam (Lanjutan)

Kel. Gunung Tinggi

1 unit 2,000,000,000.00

Pembangunan Gedung Kantor Diskominfo

Kel. Gunung Tinggi

1 unit 3,500,000,000.00

Pembangunan Gedung Kantor Diskominfo Kel.

Gunung Tinggi

1 unit 3,500,000,000.00

Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perhubungan

Kel. Gunung Tinggi

1 unit 3,500,000,000.00

Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perhubungan Kel.

Gunung Tinggi

1 unit 3,500,000,000.00

PembangunanGedung Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kel. Gunung Tinggi

1 unit 3,500,000,000.00

PembangunanGedung Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kel. Gunung Tinggi

1 unit 3,500,000,000.00

Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Gunung Tinggi

Kel. Gunung Tinggi

1 unit 2,500,000,000.00

Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Gunung Tinggi

Kel. Gunung Tinggi

1 unit 2,500,000,000.00

Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Tungkaran Pangeran

Kel. Tungkaran Pangeran

1 unit 2,500,000,000.00

Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Tungkaran Pangeran

Kel. Tungkaran Pangeran

1 unit 2,500,000,000.00

Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Kusan Hilir

Kec. Kusan Hilir

1 unit 3,500,000,000.00

Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Kusan Hilir

Kec. Kusan Hilir

1 unit 3,500,000,000.00

Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Kusan Hulu

Kec. Kusan Hulu

1 unit 3,500,000,000.00

Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Kusan Hulu

Kec. Kusan Hulu

1 unit 3,500,000,000.00

Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Simpang Empat

Kec. Simpang Empat

1 unit 3,500,000,000.00

Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Simpang Empat

Kec. Simpang Empat

1 unit 3,500,000,000.00

Rehab Total Gedung Kantor Kecamatan Batulicin

Kec. Batulicin

1 unit 3,500,000,000.00

Rehab Total Gedung Kantor Kecamatan Batulicin Kec.

Batulicin 1 unit

3,500,000,000.00

Pembangunan Gedung Pemuda

Kel. Gunung Tinggi

1 unit 3,500,000,000.00

Pembangunan Gedung Pemuda Kel.

Gunung Tinggi

1 unit 3,500,000,000.00

Program Peningkatan Jalan Lingkungan

Program Peningkatan Jalan Lingkungan

Peningkatan jalan lingkungan

Panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik

20,000,000,000.00

Peningkatan jalan lingkungan

Panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik

20,000,000,000.00

Peningkatan jalan lingkungan Kec. Simpang Empat

Kec. Simpang Empat

2,000,000,000 Peningkatan jalan lingkungan Kec. Simpang Empat

Kec. Simpang Empat

2,000,000,000

Peningkatan jalan lingkungan Kec. Batulicin

Kec. Batulicin

2,000,000,000 Peningkatan jalan lingkungan Kec. Batulicin

Kec. Batulicin

2,000,000,000

Peningkatan jalan lingkungan Kec. Kusan Hilir

Kec. Kusan Hilir

2,000,000,000 Peningkatan jalan lingkungan Kec. Kusan Hilir

Kec. Kusan Hilir

2,000,000,000

Peningkatan jalan lingkungan Kec. Kusan Hulu

Kec. Kusan Hulu

2,000,000,000 Peningkatan jalan lingkungan Kec. Kusan Hulu

Kec. Kusan Hulu

2,000,000,000

Peningkatan jalan lingkungan Kec. Karang Bintang

Kec. Karang Bintang

2,000,000,000 Peningkatan jalan lingkungan Kec. Karang Bintang

Kec. Karang Bintang

2,000,000,000

Peningkatan jalan lingkungan Kec. Mantewe

Kec. Mantewe

2,000,000,000 Peningkatan jalan lingkungan Kec. Mantewe

Kec. Mantewe

2,000,000,000

Peningkatan jalan lingkungan Kec. Angsana

Kec. Angsana

2,000,000,000 Peningkatan jalan lingkungan Kec. Angsana

Kec. Angsana

2,000,000,000

Peningkatan jalan lingkungan Kec. Sungai Loban

Kec. Sungai Loban

2,000,000,000 Peningkatan jalan lingkungan Kec. Sungai Loban

Kec. Sungai Loban

2,000,000,000

Peningkatan jalan lingkungan Kec. Satui Kec. Satui

2,000,000,000 Peningkatan jalan lingkungan Kec. Satui Kec. Satui

2,000,000,000

Peningkatan jalan lingkungan Kec. Kuranji Kec. Kuranji

2,000,000,000 Peningkatan jalan lingkungan Kec. Kuranji Kec. Kuranji

2,000,000,000

Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Panjang drainase dalam kondisi baik

10,500,000,000.00

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Panjang drainase dalam kondisi baik

10,500,000,000.00

Pembangunan Kolam Retensi di Kecamatan Simpang Empat ( Multy Years )

Kec. Simpang Empat

2 Ha 10,000,000,000

Pembangunan Kolam Retensi di Kecamatan Simpang Empat ( Multy Years )

Kec. Simpang Empat

2 Ha 10,000,000,000

Pemeliharaan Drainase Kec. Batulicin Kec. Batulicin

625 m 500,000,000 Pemeliharaan Drainase Kec. Batulicin Kec.

Batulicin 625 m 500,000,000

Program pembangunan infrastruktur perdesaaan

Program pembangunan infrastruktur perdesaaan

Pembangunan air minum & sanitasi berbasis masyarakat*) Kabupaten

Tanah Bumbu

Jumlah desa yang terfasilitasi kegiatan air bersih

18,000,000,000.00

Pembangunan air minum & sanitasi berbasis masyarakat*) Kabupaten

Tanah Bumbu

Jumlah desa yang terfasilitasi kegiatan air bersih

18,000,000,000.00

Desa Reguler (Pendamping APBN)

3 desa 600,000,000

Desa Reguler (Pendamping APBN)

3 desa 600,000,000

Peningkatan SPAM Perdesaan

6 desa 1,200,000,000

Peningkatan SPAM Perdesaan

6 desa 1,200,000,000

Hibah Air Minum Perdesaan

500 SR 1,250,000,000

Hibah Air Minum Perdesaan

500 SR 1,250,000,000

Hibah Sanitasi

500 KK 1,750,000,000

Hibah Sanitasi

500 KK 1,750,000,000

Pembangunan TPS 3R (Pendamping APBN)

2 unit 400,000,000

Pembangunan TPS 3R (Pendamping APBN)

2 unit 400,000,000

Peningkatan SPAM Perdesaan untuk akses 100%

20 desa 6,000,000,000

Peningkatan SPAM Perdesaan untuk akses 100%

20 desa 6,000,000,000

Pembangunan Tangki Septik Komunal dan Individual

1000 KK 6,000,000,000

Pembangunan Tangki Septik Komunal dan Individual

1000 KK 6,000,000,000

Peningkatan Pengelolaan TPS 3R

4 unit 800,000,000

Peningkatan Pengelolaan TPS 3R

4 unit 800,000,000

Program Pengembangan SPAM

Program Pengembangan SPAM

Pengembangan SPAM Kabupaten

Tanah Bumbu

Jumlah sarana dan prasarana air bersih yang dibangun

13,887,293,750.00

Pengembangan SPAM Kabupaten

Tanah Bumbu

Jumlah sarana dan prasarana air bersih yang dibangun

13,887,293,750.00

Belanja Jasa Konsultansi

Belanja Jasa Konsultansi

Penyusunan Dokumen Lingkungan pemanfaatan air permukaan untuk air minum

Kabupaten Tanah Bumbu

1 650,000,000 Penyusunan Dokumen Lingkungan pemanfaatan air permukaan untuk air minum

Kabupaten Tanah Bumbu

1 650,000,000

Survey Studi potensi Air Baku Kabupaten Tanah Bumbu

Kabupaten Tanah Bumbu

1 300,000,000 Survey Studi potensi Air Baku Kabupaten Tanah Bumbu

Kabupaten Tanah Bumbu

1 300,000,000

Perencanaan Teknis Pembangunan Intake Kapasitas Besar Satiung

Desa Satiung

1 50,000,000 Perencanaan Teknis Pembangunan Intake Kapasitas Besar Satiung

Desa Satiung

1 50,000,000

Perencanaan Teknis Pembangunan Instalasi Pengolahan Air 20 l/d Satiung

Desa Satiung

1 50,000,000 Perencanaan Teknis Pembangunan Instalasi Pengolahan Air 20 l/d Satiung

Desa Satiung

1 50,000,000

Belanja Modal

Belanja Modal

Peningkatan Jaringan Distribusi Kec. Simpang Empat (Multi Years)

Kec. Simpang Empat

Peningkatan Jaringan Distribusi Kec. Simpang Empat (Multi Years)

Kec. Simpang Empat

- Konstruksi fisik

1 5,012,500,000

- Konstruksi fisik

1 5,012,500,000

- Pengawasan

1 50,000,000

- Pengawasan

1 50,000,000

Peningkatan Jaringan Distribusi dan Booster Batulicin - Gunung Tinggi (Multy Years)

Kec. Batulicin

Peningkatan Jaringan Distribusi dan Booster Batulicin - Gunung Tinggi (Multy Years)

Kec. Batulicin

- Konstruksi fisik

1 7,724,793,750

- Konstruksi fisik

1 7,724,793,750

- Pengawasan

1 50,000,000

- Pengawasan

1 50,000,000

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

Penyediaan prasarana dan sarana air limbah Kabupaten

Tanah Bumbu

Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai

7,950,000,000.00

Penyediaan prasarana dan sarana air limbah Kabupaten

Tanah Bumbu

Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai

7,950,000,000.00

Belanja Barang Jasa

Belanja Barang Jasa

Biaya operasional dan pemeliharaan IPLT 1 500,000,000

Biaya operasional dan pemeliharaan IPLT 1 500,000,000

Belanja Jasa Konsultansi

Belanja Jasa Konsultansi

Penyusunan Dokumen Lingkungan Pengelolaan Air Limbah

1 dok 650,000,000 Penyusunan Dokumen Lingkungan Pengelolaan Air Limbah

1 dok 650,000,000

Belanja Modal

Belanja Modal

Pembangunan SPAL-D skala kawasan

2 6,000,000,000

Pembangunan SPAL-D skala kawasan

2 6,000,000,000

Pengadaan motor sedot tinja roda 3

2 unit 300,000,000

Pengadaan motor sedot tinja roda 3

2 unit 300,000,000

Pengadaan toilet mobile

5 unit 500,000,000

Pengadaan toilet mobile

5 unit 500,000,000

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Persentase Tingkat kondisi jalan kabupaten

298,480,000,000.00

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Persentase Tingkat kondisi jalan kabupaten

149,240,000,000.00

baik dan sedang baik dan sedang

Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah Kabupaten/Kota

Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah Kabupaten/Kota

Pembangunan Jalan Kab. Tanah Bumbu

Panjang Jalan yang Dibangun / Dokumen Perencanan

Pembangunan Jalan Kab. Tanah Bumbu

Panjang Jalan yang Dibangun / Dokumen Perencanan

Pembangunan Jembatan Kab. Tanah

Bumbu

Jumlah Jembatan yang Dibangun

2710 m

100,800,000,000

Pembangunan Jembatan Kab. Tanah

Bumbu

Jumlah Jembatan yang Dibangun

2710 m

50,400,000,000

Pembangunan Jembatan Pulau Kalimantan - Pulau laut Kotabaru

2650 m 100,000,000,000

Pembangunan Jembatan Pulau Kalimantan - Pulau laut Kotabaru

2650 m 50,000,000,000

Pembangunan Jembatan Desa Satiung 60 m

400,000,000

Pembangunan Jembatan Desa Satiung 60 m 200,000,000

Perencanaan Jembatan Pulau Salak + Insgub

1 dokumen

400,000,000

Perencanaan Jembatan Pulau Salak + Insgub 1

dokumen 200,000,000

Peningkatan Jalan Kab. Tanah

Bumbu

Panjang Jalan yang Ditingkatkan

49,42 km

197,680,000,000

Peningkatan Jalan Kab. Tanah

Bumbu

Panjang Jalan yang Ditingkatkan

49,42 km

98,840,000,000

Peningkatan Jalan di Kecamatan Simpang Empat 3.00

12,000,000,000

Peningkatan Jalan di Kecamatan Simpang Empat 3.00

6,000,000,000

Peningkatan Jalan di Kecamatan Satui 3.00

12,000,000,000

Peningkatan Jalan di Kecamatan Satui 3.00

6,000,000,000

Peningkatan Jalan di Kecamatan Kusan Hilir 3.00

12,000,000,000

Peningkatan Jalan di Kecamatan Kusan Hilir 3.00

6,000,000,000

Peningkatan Jalan di Kecamatan Batulicin 2.00

8,000,000,000

Peningkatan Jalan di Kecamatan Batulicin 2.00

4,000,000,000

Peningkatan Jalan di Kecamatan Sei. Loban 2.00

8,000,000,000

Peningkatan Jalan di Kecamatan Sei. Loban 2.00

4,000,000,000

Peningkatan Jalan di Kecamatan Angsana 2.00

8,000,000,000

Peningkatan Jalan di Kecamatan Angsana 2.00

4,000,000,000

Peningkatan Jalan di Kecamatan Karang Bintang 2.00

8,000,000,000

Peningkatan Jalan di Kecamatan Karang Bintang 2.00

4,000,000,000

Peningkatan Jalan di Kecamatan Kuranji 2.00

8,000,000,000

Peningkatan Jalan di Kecamatan Kuranji 2.00

4,000,000,000

Peningkatan Jalan di Kecamatan Kusan Hulu 2.00

8,000,000,000

Peningkatan Jalan di Kecamatan Kusan Hulu 2.00

4,000,000,000

Peningkatan Jalan di Kecamatan Mentewe 2.00

8,000,000,000

Peningkatan Jalan di Kecamatan Mentewe 2.00

4,000,000,000

Peningkatan Jalan Perkantoran I 0.56

2,240,000,000

Peningkatan Jalan Perkantoran I 0.56

1,120,000,000

Peningkatan Jalan Perkantoran II 0.26

1,040,000,000

Peningkatan Jalan Perkantoran II 0.26

520,000,000

Peningkatan Jalan Perkantoran III 0.61

2,440,000,000

Peningkatan Jalan Perkantoran III 0.61

1,220,000,000

Peningkatan Jalan Farmasi 1.12

4,480,000,000

Peningkatan Jalan Farmasi 1.12

2,240,000,000

Peningkatan Jalan Lokalitbang II 0.21

840,000,000

Peningkatan Jalan Lokalitbang II 0.21

420,000,000

Peningkatan Jalan Pantai Pulau Salak 0.12

480,000,000

Peningkatan Jalan Pantai Pulau Salak 0.12

240,000,000

Peningkatan Jalan Manggis 3.36

13,440,000,000

Peningkatan Jalan Manggis 3.36

6,720,000,000

Peningkatan Jalan Ds Trimulya Blok H 1.55

6,200,000,000

Peningkatan Jalan Ds Trimulya Blok H 1.55

3,100,000,000

Peningkatan Jalan Dwimarga Utama - Sebamban I 2.35

9,400,000,000

Peningkatan Jalan Dwimarga Utama - Sebamban I 2.35

4,700,000,000

Peningkatan Jalan Wanasari - Sari Utama 3.40

13,600,000,000

Peningkatan Jalan Wanasari - Sari Utama 3.40

6,800,000,000

Peningkatan Jalan Dwi Marga Utama - Sumber Sari 5.38

21,520,000,000

Peningkatan Jalan Dwi Marga Utama - Sumber Sari

5.38

10,760,000,000

Peningkatan Jalan Desa Bayan Sari Kec. Angsana 4.00

16,000,000,000

Peningkatan Jalan Desa Bayan Sari Kec. Angsana 4.00

8,000,000,000

Peningkatan Jalan Desa Makmur Kec. Angsana 2.00

8,000,000,000

Peningkatan Jalan Desa Makmur Kec. Angsana 2.00

4,000,000,000

Peningkatan Jalan Desa Bakarangan 1.50

6,000,000,000

Peningkatan Jalan Desa Bakarangan 1.50

3,000,000,000

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

Persentase jalan yang terpelihara sesuai dengan umur rencana

31,000,000,000.00 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan

jembatan

Persentase jalan yang terpelihara sesuai dengan umur rencana

15,500,000,000.00

Presentase Jembatan yang terpelihara

Presentase Jembatan yang terpelihara

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Kab. Tanah Bumbu

Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kab. Tanah Bumbu

Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan

Pemeliharaan Rutin Jalan 9 Km

22,000,000,000

Pemeliharaan Rutin Jalan 9 Km

11,000,000,000

Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

Kab. Tanah Bumbu

Jumlah Jembatan yang Direhab

Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Kab. Tanah Bumbu

Jumlah Jembatan yang Direhab

Pemeliharaan Rutin Jembatan 23 Unit

9,000,000,000

Pemeliharaan Rutin Jembatan 23 Unit

4,500,000,000

Program Pengendalian Banjir

Program Pengendalian Banjir

Pengaman Pantai Pengaman Pantai

Pemeliharaan Bangunan Prasarana Pengaman Pantai

Pantai Pagatan Kusan Hilir

300 m 500,000,000 Pemeliharaan Bangunan Prasarana Pengaman Pantai

Pantai Pagatan Kusan Hilir

300 m 500,000,000

Pembangunan pengaman pantai (revetment)

Pantai Pagatan Kusan Hilir

500 m 1,500,000,000 Pembangunan pengaman pantai (revetment) Pantai Pagatan Kusan Hilir

500 m 1,500,000,000

Pembangunan groin Desa Wiritasi

Kec. Kusan Hilir

50 m 1,500,000,000 Pembangunan groin Desa Wiritasi Kec. Kusan Hilir

50 m 1,500,000,000

Perencanaan Pengaman Pantai Perencanaan Pengaman Pantai

DED Pengaman Pantai Setarap Kec. Satui 1 berkas 500,000,000 DED Pengaman Pantai Setarap Kec. Satui 1 berkas 500,000,000

DED Pengaman Pantai Desa Satui Kec. Satui 1 berkas 500,000,000 DED Pengaman Pantai Desa Satui Kec. Satui 1 berkas 500,000,000

Review Design Pantai Wisata Angsana

Kec. Angsana

1 berkas 200,000,000 Review Design Pantai Wisata Angsana Kec. Angsana

1 berkas 200,000,000

Review Design Pantai Wisata Pagatan

Kec. Kusan Hilir

1 berkas 200,000,000 Review Design Pantai Wisata Pagatan Kec. Kusan Hilir

1 berkas 200,000,000

Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai Kab. Tanah Bumbu

Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai Kab. Tanah Bumbu

Perencanaan Muara Sungai Dermaga Trans Kampung Nelayan Angsana

Kec. Angsana

1 berkas 300,000,000 Perencanaan Muara Sungai Dermaga Trans Kampung Nelayan Angsana

Kec. Angsana

1 berkas 300,000,000

Normalisasi Sungai Antasan (Desa Karya Bakti - Desa Saring Sei.Binjai - Desa Salimuran)

Kec. Kusan Hilir

6000 m 1,000,000,000 Normalisasi Sungai Antasan (Desa Karya Bakti - Desa Saring Sei.Binjai - Desa Salimuran)

Kec. Kusan Hilir

6000 m 1,000,000,000

Normalisasi Sungai Desa Karang Indah

Kec. Angsana

2000 m 700,000,000 Normalisasi Sungai Desa Karang Indah Kec. Angsana

2000 m 700,000,000

Pembangunan Tanggul Pembangunan Tanggul

Pembangunan Tanggul Desa Pulau Tanjung

Kec. Kusan Hilir

2500 m 500,000,000 Pembangunan Tanggul Desa Pulau Tanjung Kec. Kusan Hilir

2500 m 500,000,000

Pembangunan Tanggul Penahan Banjir Desa Kuranji

Kec. Angsana

5000 m 700,000,000 Pembangunan Tanggul Penahan Banjir Desa Kuranji

Kec. Angsana

5000 m 700,000,000

Rehabilitasi dan pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai

Rehabilitasi dan pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai

Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai Kab Tanah Bumbu

Kab. Tanah Bumbu

2000 m 500,000,000 Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai Kab Tanah Bumbu

Kab. Tanah Bumbu

2000 m 500,000,000

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya

Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air lainnya

Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air lainnya

Pembangunan Embung RT. 08 Kec. Kuranji (Musrembang)

Kec. Kuranji 50m x 15m x 4m

400,000,000 Pembangunan Embung RT. 08 Kec. Kuranji (Musrembang)

Kec. Kuranji 50m x 15m x 4m

400,000,000

Pembangunan Embung Desa Rejowinangun Kec. Karang Bintang (Musrembang)

Kec. Karang Bintang

50m x 12m x 4m

350,000,000 Pembangunan Embung Desa Rejowinangun Kec. Karang Bintang (Musrembang)

Kec. Karang Bintang

50m x 12m x 4m

350,000,000

Pembangunan Embung Desa Manunggal Kec. Karang Bintang (Musrembang)

Kec. Karang Bintang

35m x 25m x 4m

500,000,000 Pembangunan Embung Desa Manunggal Kec. Karang Bintang (Musrembang)

Kec. Karang Bintang

35m x 25m x 4m

500,000,000

Pembangunan Embung Kec. Sei Loban

Kec. Sei. Loban

50m x 25m x 4

1,000,000,000 Pembangunan Embung Kec. Sei Loban Kec. Sei. Loban

50m x 25m x 4

1,000,000,000

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Peningkatan Daerah Irigasi Rawa Desa Binawara

Kec. Kusan Hulu

30 ha 500,000,000 Peningkatan Daerah Irigasi Rawa Desa Binawara Kec. Kusan Hulu

30 ha 500,000,000

Peningkatan Daerah Irigasi Rawa Desa Sungai Rukam

Kec. Kusan Hulu

20 ha 300,000,000 Peningkatan Daerah Irigasi Rawa Desa Sungai Rukam

Kec. Kusan Hulu

20 ha 300,000,000

Peningkatan Daerah Irigasi Desa Karang Mulya

Kec. Kusan Hulu

30 ha 500,000,000 Peningkatan Daerah Irigasi Desa Karang Mulya Kec. Kusan Hulu

30 ha 500,000,000

Peningkatan Daerah Irigasi Desa Wonorejo

Kec. Kusan Hulu

30 ha 500,000,000 Peningkatan Daerah Irigasi Desa Wonorejo Kec. Kusan Hulu

30 ha 500,000,000

Peningkatan Daerah Irigasi Desa Manuntung

Kec. Kusan Hulu

30 ha 500,000,000 Peningkatan Daerah Irigasi Desa Manuntung Kec. Kusan Hulu

30 ha 500,000,000

Rehabilitasi Daerah Tambak Desa karang indah

Kec. Angsana

40 ha 400,000,000 Rehabilitasi Daerah Tambak Desa karang indah Kec. Angsana

40 ha 400,000,000

Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya

Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya

Perencanaan Pengembangan Pengelolaan dan Konversi Sungai Danau dan Sumber Daya Air

Perencanaan Pengembangan Pengelolaan dan Konversi Sungai Danau dan Sumber Daya Air

AMDAL Bendungan kusan Kab. Tanah Bumbu

Kab. Tanah Bumbu

1 berkas 1,500,000,000 AMDAL Bendungan kusan Kab. Tanah Bumbu Kab. Tanah Bumbu

1 berkas 1,500,000,000

LARAP Bendungan kusan Kab. Tanah Bumbu

Kab. Tanah Bumbu

1 berkas 3,500,000,000 LARAP Bendungan kusan Kab. Tanah Bumbu Kab. Tanah Bumbu

1 berkas 3,500,000,000

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Penataan Ruang Terbuka Hijau Gunung Tinggi

Gunung Tinggi

Jumlah RTH yang terbangun

10 Ha

1,077,400,000.00 Penataan Ruang Terbuka Hijau Gunung Tinggi

Gunung Tinggi

Jumlah RTH yang terbangun

10 Ha

1,077,400,000.00

Penataan Ruang Terbuka Hijau Satui Kec. Satui

Jumlah RTH yang terbangun

1.2 Ha

3,086,750,000.00 Penataan Ruang Terbuka Hijau Satui Kec. Satui

Jumlah RTH yang terbangun

1.2 Ha

3,086,750,000.00

Penyusunan Master Plan Pantai Melasti

Pantai Melasti Kec.

Sungai Loban

Jumlah DED yang tersusun

1 paket

509,600,000.00 Penyusunan Master Plan Pantai Melasti

Pantai Melasti Kec.

Sungai Loban

Jumlah DED yang tersusun

1 paket

509,600,000.00

Program Pemamfaatan Ruang

52,100,000.00

Program Pemamfaatan Ruang

52,100,000.00

Sosialisasi Kebijakan, norma, standar, prosedur & manual pemamfaatan ruang

Kabupaten

Jumlah Sosialisasi RTRW yang dilaksanakan

1 kegiatan

52,100,000.00 Sosialisasi Kebijakan, norma, standar, prosedur & manual pemamfaatan ruang

Kabupaten

Jumlah Sosialisasi RTRW yang dilaksanakan

1 kegiatan

52,100,000.00

Program Perencanaan Tata Ruang

1,702,337,500.00

Program Perencanaan Tata Ruang

1,702,337,500.00

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang BWP Kec. Satui

Kab. Tanah Bumbu

Jumlah RDTRK yang tersusun

1 Paket

532,500,000.00 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang BWP Kec. Satui

Kab. Tanah Bumbu

Jumlah RDTRK yang tersusun

1 Paket

532,500,000.00

Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan Agropolitan & Minapolitan

Kab. Tanah Bumbu

Jumlah DED yang tersusun

2 Paket 832,750,000.00

Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan Agropolitan & Minapolitan

Kab. Tanah Bumbu

Jumlah DED yang tersusun

2 Paket 832,750,000.00

Pendampingan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) 2019

Kab. Tanah Bumbu

Terlaksananya Tora

Kabupaten

337,087,500.00 Pendampingan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) 2019

Kab. Tanah Bumbu

Terlaksananya Tora

Kabupaten

337,087,500.00

Program Pengendalian Pemamfaatan Ruang

146,750,000.00

Program Pengendalian Pemamfaatan Ruang

146,750,000.00

Pengawasan Pemamfaatan Ruang 10

Kecamatan

Jumlah Pengawasan Pemamfaatan Ruang yang dilaksanakan

1 kegiatan

146,750,000.00 Pengawasan Pemamfaatan Ruang

10 Kecamatan

Jumlah Pengawasan Pemamfaatan Ruang yang dilaksanakan

1 kegiatan

146,750,000.00

Program Pembinaan & Pengembangan Jasa Konstruksi

448,150,000.00

Program Pembinaan & Pengembangan Jasa Konstruksi

448,150,000.00

Sertifikasi Jasa Konstruksi Kabupaten

Jumlah Sertifikasi Jasa Konstruksi

yang dilaksanakan

2 Kegiatan

448,150,000.00 Sertifikasi Jasa Konstruksi Kabupaten

Jumlah Sertifikasi Jasa Konstruksi

yang dilaksanakan

2 Kegiatan

448,150,000.00

Program Pembinaan & Pengembangan Jasa Konstruksi

27,900,000.00

Program Pembinaan & Pengembangan Jasa Konstruksi

27,900,000.00

Pengaturan & Penyelenggaraan Izin Jasa Konstruksi Kabupaten

Jumlah Penyelenggaraan

Izin Jasa Konstruksi yang

dilaksanakan

1 kegiatan

27,900,000.00 Pengaturan & Penyelenggaraan Izin Jasa Konstruksi

Kabupaten

Jumlah Penyelenggaraan

Izin Jasa Konstruksi yang

dilaksanakan

1 kegiatan

27,900,000.00

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019

Kabupaten Tanah Bumbu

Nama SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANG

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

KODE REKENING

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

Data Capaian pada Tahun

Awal Perencanaan

(2015)

Rencana Tahun Rencana (2019) Prakiraan maju (2020)

Lokasi Target Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif Sumber

Dana Lokasi Target

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Sumber Dana

4 5 6 8 9 10 11

Non Urusan

-

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tingkat pelayanan administrasi perkantoran

100% 100%

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor

8 jenis 180,000,000 Pendapatan Daerah

1 jenis 200,000,000 Pendapatan Daerah

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terbayarnya Rekening Kantor

12 bulan 107,550,000 Pendapatan Daerah

1 bulan 130,680,000 Pendapatan Daerah

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpeliharaaan dinas/operasional

37 unit 41,800,000 Pendapatan Daerah

1 unit 42,000,000 Pendapatan Daerah

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tersedianya jasa administrasi keuangan

12 bulan 348,520,000 Pendapatan Daerah

1 bulan 360,000,000 Pendapatan Daerah

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tersedianya Alat, bahan dan jasa kebersihan kantor

12 bulan 8,455,000 Pendapatan Daerah

1 bulan 8,655,000 Pendapatan Daerah

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Jumlah peralatan kerja yang dipelihara

28 unit 17,100,000 Pendapatan Daerah

1 unit 18,100,000 Pendapatan Daerah

Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor

12 bulan 42,605,000 Pendapatan Daerah

1 bulan 42,605,000 Pendapatan Daerah

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor

12 bulan 17,150,000 Pendapatan Daerah

1 bulan 18,500,000 Pendapatan Daerah

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya alat listrik kantor

12 bulan 2,685,000 Pendapatan Daerah

1 bulan 2,685,000 Pendapatan Daerah

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi

350 ok 20,100,000 Pendapatan Daerah

1 ok 20,100,000 Pendapatan Daerah

Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi

22 ok 163,150,000 Pendapatan Daerah

1 ok 175,000,000 Pendapatan Daerah

ke Luar Daerah

Penyedia jasa tenaga non PNS Tersedianya jasa tenaga non PNS

390 ok/ob 701,750,000 Pendapatan Daerah

1 ok/ob 701,750,000 Pendapatan Daerah

Rapat rapat koordinasi dalam daerah *)

Jumlah Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

350 ok 57,900,000 Pendapatan Daerah

1 ok 65,625,000 Pendapatan Daerah

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan

terbayarnya tagihan surat kabar dan tersedianya buku bacaan

12 bulan 12,680,000 Pendapatan Daerah

1 bulan 12,680,000 Pendapatan Daerah

02 Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur

02 07 Pembangunan gedung kantor Jumlah gedung kantor yang terbangun

35,000,000,000

Pembangunan Mesjid Agung Nurussalam (Lanjutan)

Kel. Gunung Tinggi 1 unit 2,000,000,000 APBD

Pembangunan Gedung Kantor Diskominfo

Kel. Gunung Tinggi 1 unit 3,500,000,000 APBD

Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perhubungan

Kel. Gunung Tinggi 1 unit 3,500,000,000 APBD

PembangunanGedung Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kel. Gunung Tinggi 1 unit 3,500,000,000 APBD

Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Gunung Tinggi

Kel. Gunung Tinggi 1 unit 2,500,000,000 APBD

Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Tungkaran Pangeran

Kel. Tungkaran Pangeran

1 unit 2,500,000,000 APBD

Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Kusan Hilir

Kec. Kusan Hilir 1 unit 3,500,000,000 APBD

Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Kusan Hulu

Kec. Kusan Hulu 1 unit 3,500,000,000 APBD

Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Simpang Empat

Kec. Simpang Empat

1 unit 3,500,000,000 APBD

Rehab Total Gedung Kantor Kecamatan Batulicin

Kec. Batulicin 1 unit 3,500,000,000 APBD

Pembangunan Gedung Pemuda

Kel. Gunung Tinggi 1 unit 3,500,000,000 APBD

Wajib

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

31 Program Peningkatan Jalan Lingkungan

31 01 Peningkatan jalan lingkungan Panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik

20,000,000,000

Peningkatan jalan lingkungan Kec. Simpang Empat

Kec. Simpang Empat

2,000,000,000 APBD

Peningkatan jalan lingkungan Kec. Batulicin

Kec. Batulicin 2,000,000,000 APBD

Peningkatan jalan lingkungan Kec. Kusan Hilir

Kec. Kusan Hilir 2,000,000,000 APBD

Peningkatan jalan lingkungan Kec. Kusan Hulu

Kec. Kusan Hulu 2,000,000,000 APBD

Peningkatan jalan lingkungan Kec. Karang Bintang

Kec. Karang Bintang 2,000,000,000 APBD

Peningkatan jalan lingkungan Kec. Mantewe

Kec. Mantewe 2,000,000,000 APBD

Peningkatan jalan lingkungan Kec. Angsana

Kec. Angsana 2,000,000,000 APBD

Peningkatan jalan lingkungan Kec. Sungai Loban

Kec. Sungai Loban 2,000,000,000 APBD

Peningkatan jalan lingkungan Kec. Satui

Kec. Satui 2,000,000,000 APBD

Peningkatan jalan lingkungan Kec. Kuranji

Kec. Kuranji 2,000,000,000 APBD

16

Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

16 03 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Panjang drainase dalam kondisi baik

10,500,000,000

Pembangunan Kolam Retensi di Kecamatan Simpang Empat ( Multy Years )

Kec. Simpang Empat

Kec. Simpang Empat

2 Ha 10,000,000,000 APBD

Pemeliharaan Drainase Kec. Batulicin

Kec. Batulicin 625 m 500,000,000 APBD

30 Program pembangunan infrastruktur perdesaaan

30 10 Pembangunan air minum & sanitasi berbasis masyarakat*)

Jumlah desa yang terfasilitasi kegiatan air bersih

Kabupaten Tanah Bumbu

18,000,000,000

Desa Reguler (Pendamping APBN)

3 desa 600,000,000 APBD

Peningkatan SPAM Perdesaan

6 desa 1,200,000,000 APBD

Hibah Air Minum Perdesaan

500 SR 1,250,000,000 APBD

Hibah Sanitasi

500 KK 1,750,000,000 APBD

Pembangunan TPS 3R (Pendamping APBN)

2 unit 400,000,000 APBD

Peningkatan SPAM Perdesaan untuk akses 100%

20 desa 6,000,000,000 CSR

Pembangunan Tangki Septik Komunal dan Individual

1000 KK 6,000,000,000 CSR

Peningkatan Pengelolaan TPS 3R

4 unit 800,000,000 CSR

31 Program Pengembangan SPAM

31 01 Pengembangan SPAM Jumlah sarana dan prasarana air bersih yang dibangun

Kabupaten Tanah Bumbu

13,887,293,750

Belanja Jasa Konsultansi

Penyusunan Dokumen Lingkungan pemanfaatan air permukaan untuk air minum

Kab. Tanah Bumbu

Kabupaten Tanah Bumbu

1 650,000,000 APBD

Survey Studi potensi Air Baku Kabupaten Tanah Bumbu

Kab. Tanah Bumbu

Kabupaten Tanah Bumbu

1 300,000,000 APBD

Perencanaan Teknis Pembangunan Intake Kapasitas Besar Satiung

Desa Satiung 1 50,000,000 APBD

Perencanaan Teknis Pembangunan Instalasi Pengolahan Air 20 l/d Satiung

Desa Satiung 1 50,000,000 APBD

Belanja Modal

Peningkatan Jaringan Distribusi Kec. Simpang Empat (Multi Years)

Kec. Simpang Empat

Kec. Simpang Empat

- Konstruksi fisik

1

5,012,500,000 APBD 1

9,012,500,000 APBD

- Pengawasan

1

50,000,000 APBD 1

50,000,000 APBD

Peningkatan Jaringan Distribusi dan Booster Batulicin - Gunung Tinggi (Multy Years)

Kec. Batulicin Kec. Batulicin

- Konstruksi fisik

1 7,724,793,750 APBD 1 16,724,793,750 APBD

- Pengawasan

1

50,000,000 APBD 1

50,000,000 APBD

27

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

27 02 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah

Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai

Kabupaten Tanah Bumbu

7,950,000,000 Kabupaten Tanah

Bumbu

Belanja Barang Jasa

Biaya operasional dan pemeliharaan IPLT

1 500,000,000 APBD

Belanja Jasa Konsultansi

Penyusunan Dokumen Lingkungan Pengelolaan Air Limbah

1 dok 650,000,000 APBD

Belanja Modal

Pembangunan SPAL-D skala kawasan

2 6,000,000,000 APBD

Pengadaan motor sedot tinja roda 3

2 unit 300,000,000 APBD

Pengadaan toilet mobile

5 unit 500,000,000 APBD

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Persentase Tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang

149,240,000,000

Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah Kabupaten/Kota

Pembangunan Jalan

Panjang Jalan yang Dibangun / Dokumen Perencanan

Kab. Tanah Bumbu

Pembangunan Jembatan Jumlah Jembatan yang Dibangun

Kab. Tanah Bumbu 2710 m

50,400,000,000

Pembangunan Jembatan Pulau Kalimantan - Pulau laut Kotabaru

2650 m 50,000,000,000

APBD II

Pembangunan Jembatan Desa Satiung

60 m 200,000,000

APBD II

Perencanaan Jembatan Pulau Salak + Insgub

1 dokumen 200,000,000

APBD II

Peningkatan Jalan Panjang Jalan yang Ditingkatkan

Kab. Tanah Bumbu 49,42 km

98,840,000,000

Peningkatan Jalan di Kecamatan Simpang Empat

3.00

6,000,000,000 APBD II

Peningkatan Jalan di Kecamatan Satui

3.00

6,000,000,000 APBD II

Peningkatan Jalan di Kecamatan Kusan Hilir

3.00

6,000,000,000 APBD II

Peningkatan Jalan di Kecamatan Batulicin

2.00

4,000,000,000 APBD II

Peningkatan Jalan di Kecamatan Sei. Loban

2.00

4,000,000,000 APBD II

Peningkatan Jalan di Kecamatan Angsana

2.00

4,000,000,000 APBD II

Peningkatan Jalan di Kecamatan Karang Bintang

2.00

4,000,000,000 APBD II

Peningkatan Jalan di Kecamatan Kuranji

2.00

4,000,000,000 APBD II

Peningkatan Jalan di Kecamatan Kusan Hulu

2.00

4,000,000,000 APBD II

Peningkatan Jalan di Kecamatan Mentewe

2.00

4,000,000,000 APBD II

Peningkatan Jalan Perkantoran I

0.56

1,120,000,000 APBD II

Peningkatan Jalan Perkantoran II

0.26

520,000,000 APBD II

Peningkatan Jalan Perkantoran III

0.61

1,220,000,000 APBD II

Peningkatan Jalan Farmasi

1.12

2,240,000,000 APBD II

Peningkatan Jalan Lokalitbang II

0.21

420,000,000 APBD II

Peningkatan Jalan Pantai Pulau Salak

0.12

240,000,000 APBD II

Peningkatan Jalan Manggis

3.36

6,720,000,000 APBD II

Peningkatan Jalan Ds Trimulya Blok H

1.55

3,100,000,000 APBD II

Peningkatan Jalan Dwimarga Utama - Sebamban I

2.35

4,700,000,000 APBD II

Peningkatan Jalan Wanasari - Sari Utama

3.40

6,800,000,000 APBD II

Peningkatan Jalan Dwi Marga Utama - Sumber Sari

5.38

10,760,000,000 APBD II

Peningkatan Jalan Desa Bayan Sari Kec. Angsana

4.00

8,000,000,000 APBD II

Peningkatan Jalan Desa Makmur Kec. Angsana

2.00

4,000,000,000 APBD II

Peningkatan Jalan Desa Bakarangan

1.50

3,000,000,000 APBD II

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

Persentase jalan yang terpelihara sesuai dengan umur rencana

15,500,000,000.00

Presentase Jembatan yang terpelihara

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan

Kab. Tanah Bumbu

Pemeliharaan Rutin Jalan

9 Km

11,000,000,000 APBD II

Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

Jumlah Jembatan yang Direhab

Kab. Tanah Bumbu

Pemeliharaan Rutin Jembatan

23 Unit

4,500,000,000 APBD II

Program Pengendalian Banjir

Pengaman Pantai

Pemeliharaan Bangunan Prasarana Pengaman Pantai

Pantai Pagatan Kusan Hilir

300 m 500,000,000

Pembangunan pengaman pantai (revetment)

Pantai Pagatan Kusan Hilir

500 m 1,500,000,000

Pembangunan groin Desa Wiritasi

Kec. Kusan Hilir 50 m 1,500,000,000

Perencanaan Pengaman Pantai

DED Pengaman Pantai Setarap

Kec. Satui 1 berkas 500,000,000

DED Pengaman Pantai Desa Satui

Kec. Satui 1 berkas 500,000,000

Review Design Pantai Wisata Angsana

Kec. Angsana 1 berkas 200,000,000

Review Design Pantai Wisata Pagatan

Kec. Kusan Hilir 1 berkas 200,000,000

Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai Kab. Tanah Bumbu

Perencanaan Muara Sungai Dermaga Trans Kampung Nelayan Angsana

Kec. Angsana 1 berkas 300,000,000

Normalisasi Sungai Antasan (Desa Karya Bakti - Desa Saring Sei.Binjai - Desa Salimuran)

Kec. Kusan Hilir 6000 m 1,000,000,000

Normalisasi Sungai Desa Karang Indah

Kec. Angsana 2000 m 700,000,000

Pembangunan Tanggul

Pembangunan Tanggul Desa Pulau Tanjung

Kec. Kusan Hilir 2500 m 500,000,000

Pembangunan Tanggul Penahan Banjir Desa Kuranji

Kec. Angsana 5000 m 700,000,000

Rehabilitasi dan pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai

Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai Kab Tanah Bumbu

Kab. Tanah Bumbu 2000 m 500,000,000

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya

Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air lainnya

Pembangunan Embung RT. 08 Kec. Kuranji (Musrembang)

Kec. Kuranji 50m x 15m x 4m 400,000,000

Pembangunan Embung Desa Rejowinangun Kec. Karang Bintang (Musrembang)

Kec. Karang Bintang 50m x 12m x 4m 350,000,000

Pembangunan Embung Desa Manunggal Kec. Karang Bintang (Musrembang)

Kec. Karang Bintang 35m x 25m x 4m 500,000,000

Pembangunan Embung Kec. Sei Loban

Kec. Sei. Loban 50m x 25m x 4 1,000,000,000

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Peningkatan Daerah Irigasi Rawa Desa Binawara

Kec. Kusan Hulu 30 ha 500,000,000

Peningkatan Daerah Irigasi Rawa Desa Sungai Rukam

Kec. Kusan Hulu 20 ha 300,000,000

Peningkatan Daerah Irigasi Desa Karang Mulya

Kec. Kusan Hulu 30 ha 500,000,000

Peningkatan Daerah Irigasi Desa Wonorejo

Kec. Kusan Hulu 30 ha 500,000,000

Peningkatan Daerah Irigasi Desa Manuntung

Kec. Kusan Hulu 30 ha 500,000,000

Rehabilitasi Daerah Tambak Desa karang indah

Kec. Angsana 40 ha 400,000,000

Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya

Perencanaan Pengembangan Pengelolaan dan Konversi Sungai Danau dan Sumber Daya Air

AMDAL Bendungan kusan Kab. Tanah Bumbu

Kab. Tanah Bumbu 1 berkas 1,500,000,000

LARAP Bendungan kusan Kab. Tanah Bumbu

Kab. Tanah Bumbu 1 berkas 3,500,000,000

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Penataan Ruang Terbuka Hijau Gunung Tinggi

Jumlah RTH yang terbangun

Gunung Tinggi 10 Ha

1,077,400,000.00 APBD

Penataan Ruang Terbuka Hijau Satui

Jumlah RTH yang terbangun

Kec. Satui 1.2 Ha

3,086,750,000.00 APBD

Penyusunan Master Plan Pantai Melasti

Jumlah DED yang tersusun

Pantai Melasti Kec. Sungai Loban

1 paket

509,600,000.00 APBD

Program Pemamfaatan Ruang

52,100,000

Sosialisasi Kebijakan, norma, standar, prosedur & manual pemamfaatan ruang

Jumlah Sosialisasi RTRW yang dilaksanakan

Kabupaten 1 kegiatan

52,100,000.00 APBD

Program Perencanaan Tata Ruang

1,702,337,500

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang BWP Kec. Satui

Jumlah RDTRK yang tersusun

Kab. Tanah Bumbu 1 Paket

532,500,000.00 APBD

Program Perencanaan Tata Ruang

APBD

APBD

Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan Agropolitan & Minapolitan

Jumlah DED yang tersusun

Kab. Tanah Bumbu 2 Paket

832,750,000.00

APBD

Pendampingan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) 2019

Terlaksananya Tora

Kab. Tanah Bumbu Kabupaten

337,087,500.00 APBD

Program Pengendalian Pemamfaatan Ruang

146,750,000

Pengawasan Pemamfaatan Ruang

Jumlah Pengawasan Pemamfaatan Ruang yang dilaksanakan

10 Kecamatan 1 kegiatan

146,750,000.00 APBD

Program Pembinaan & Pengembangan Jasa Konstruksi

448,150,000

Sertifikasi Jasa Konstruksi

Jumlah Sertifikasi Jasa Konstruksi

yang dilaksanakan

Kabupaten 2 Kegiatan

448,150,000.00 APBD

Program Pembinaan & Pengembangan Jasa Konstruksi

27,900,000

Pengaturan & Penyelenggaraan Izin Jasa Konstruksi

Jumlah Penyelenggaraan

Izin Jasa Konstruksi yang

dilaksanakan

Kabupaten 1 kegiatan

27,900,000.00 APBD