PERIAbWTAT{ KTNBRIA - Yogyakarta · 102 Prcgram Pengendatian-r-:+r - 993,159,349 103 Progam...

7
PEIVIERINTA}I KOTA YOGYAI(ARTA PERIAbWTAT{ KTNBRIA TAHUN 2OI7

Transcript of PERIAbWTAT{ KTNBRIA - Yogyakarta · 102 Prcgram Pengendatian-r-:+r - 993,159,349 103 Progam...

Page 1: PERIAbWTAT{ KTNBRIA - Yogyakarta · 102 Prcgram Pengendatian-r-:+r - 993,159,349 103 Progam Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah 4,299,153,74 104 1,770,329,909 10s Program Pongololaan

PEIVIERINTA}I KOTA YOGYAI(ARTA

PERIAbWTAT{ KTNBRIA

TAHUN 2OI7

Page 2: PERIAbWTAT{ KTNBRIA - Yogyakarta · 102 Prcgram Pengendatian-r-:+r - 993,159,349 103 Progam Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah 4,299,153,74 104 1,770,329,909 10s Program Pongololaan

'WAE, H KGTA V G GY AKAT{T A

PER"IANJIAN KINER.IA TAHUN 2OL7

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

transparan dan aktrntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan

di bawatr ini:

Nama : Drs. SULISTIYO, SH.CN, M,Si

Jabatan : ff. WALIKOTA YOGYAKARTA

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiranpedanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti

yang telah ditetapkan d.alasr dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjaditanggung jawab kami.

Yoryakarta,3lJAN2[l

Page 3: PERIAbWTAT{ KTNBRIA - Yogyakarta · 102 Prcgram Pengendatian-r-:+r - 993,159,349 103 Progam Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah 4,299,153,74 104 1,770,329,909 10s Program Pongololaan

PERIANTJIAN KII\"ERIA TAHI'N 2Ot7PEMERINTAH KOTA YOGYAI(ARTA

No Sasaran Indikator Kineria Tarset 2Ol7I ,,

2 3 41 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Daerah MeningkatOpini Pemeriksaan BPK WTP

2 Akuntabilitas Kinerj a PemerintahDaerah Meningkat

Nilai Akuntabilitas Kinerj aPemerintah

BB

3 Aksesbilitas Pendidikan Meningkat Rata-rata Lama Sekolah I 1,4 Tatrun

4 Harapan Hidup MasyarakatMeningkat

Angka Harapan HidupMasyarakat

74 Tahun

5 Daya Saing Pendidikan Meninekat Persentase Sekolah yangMelayani Pendidikan Inklusi

9%

6 Peran Serta Masyarakat DalamPengembangan & Pelestarian BudayaMeningkat

Persentase P artisipasiMasyarakat DalamPengembangan & PelestarianBudaya

72Y"

7 Kemiskinan Masyarakat MenurunAngka Kemiskinan

8,40Vo

8 Ketimpangan Antar WilayahMenurun

Indeks Ketimpangan Wilayah 0,517

9 Kturj ungan Wisatawan Meningkat Jumlah KunjunganWisatawan

3.000.000 Orang

10 Lama Tinggal Wisatawan MeningkatLama Tinggal Wisatawan

2Han,

11 Kualitas Linekungan HidupMeningkat

Indeks Lingkungan Hidup 62

L2 P endapatan Masyarakat Meningkat Pendapatan Perkapita PerTahun

54,306 Juta

13 Kesenjangan Pendapatan MasyarakatMenurun

Indeks KetimpanganPendapatan

0,4151

No Program Anggaran (RP)

1 2 31 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar 8.920.633.900

2 1 1.551,623.150

3 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitai 5.254.219.400

4 Program Pengembangan Pendidikan 98.583.912.400

5 Program Pelayanan Kesehatan Dasar40,605,992.650

6 Program Pelayanan Kesehatan Rujukan 33.042.100.483

7 Progra{n Upaya Pelayanan Kesehatran 22.004.432.3F16

8 Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat 6.586.773.206

9 Program Regulasi dan pengembangan Su@ 10.750.673.095

10 Program Pencegahan dan Pengendalian penyakit 1.913.445.351

Page 4: PERIAbWTAT{ KTNBRIA - Yogyakarta · 102 Prcgram Pengendatian-r-:+r - 993,159,349 103 Progam Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah 4,299,153,74 104 1,770,329,909 10s Program Pongololaan

11 Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja 107.587.080.800

L2 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 67.006.585.972

13 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase 39.870.&6.656

L4 Program Pembinaan Tatra Ruang 926.631.916

15 Program Pengendalian Tata Ruang 606.740.416

16 Program Penataan Perumahan, Permukiman dan Tata Bangunan 12.313.952.487

t7 Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 2,979,799,416

18 Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 5,353,592,000

19 Program Pengembangan Kapasitas dan Pengkajian Peraturan Perundangan 419,390,692

zo Program Perlindungan Masyarakat 3,y2,119,496

2t Program Pencegahan Kebakaran 1,783,095,000

22 Program Penanggulangan Kebakaran 1,699,645,000

23 Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam 2,735,223,275

24 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 3.882.377.994

25 Program Advokasi dan Rehabilitasi Sosial 1.340.533.700

26 Program Data, lnformasi dan Pemberdayaan Sosial 1.937.763,900

27 Program Pengembangan dan Penempatan dan Transmigrasi 3.e11.144.600

28 Program Perlindungan dan Pengembanngan Lembaga Tenaga Kerja 1.092.765.950

29 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

1.509.022.60230 Program Perlindungan Anak 1.830.082.861

31 Program Pembinaan Ketahanan Pangan 1.114.003.100

32 Program Pengelolaan Pertanahan

24,874,671.41633 Program Penatiaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan

1.807.715.95034 Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup 2.998.248.500

35 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau publik 7.767.381.537

35 Program Pengelolaan Persampahan 19.336.808.770

37 Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk 1.522.412.170

38 Program Pelayanan Pencatatran Sipil 891.166.310

39 1.332.174.890

40 Program Peningkatan Pelayanan dan pemberdayaan Masyarakat

Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo3.035.871.078

4L Prograrn Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyararat

Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis

2.453.040.038

42 frogral Peningkatan Pelayanan dan pember@Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman

3.273.963,832

Page 5: PERIAbWTAT{ KTNBRIA - Yogyakarta · 102 Prcgram Pengendatian-r-:+r - 993,159,349 103 Progam Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah 4,299,153,74 104 1,770,329,909 10s Program Pongololaan

43 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Maeyarakat

Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danureian

2,386,899,144

M Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat

Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen

1,584,258,389

45 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat

Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman

1,205,023,349

46 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat

Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan

1,434,924,885

47 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat

Berbasis Kewilayahan Kecamatan \Mrobrajan

2,529,851,314

48 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat

Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron

2,413,249,390

49 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat

Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton

1,985,694,000

50 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat

Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan

1,550,909,254

51 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat

Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan

2,363,811,6e1

52 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat

Masya rakat Berbasis Kewi layahan Kecamatan Umbulharjo

4,602,554,499

53 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat

Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede

2,380,766,412

54 Program Pemberdayaan Masyarakat 1.790.617.020

55 Program Pengendalian Penduduk1.572.199.000

55 Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 3.129.199.294

57 Program Pengelolaan Lalu Lintas

5.128.926.00058 Program Angkutan Jalan, Pengendalian Operasional dan Keselamatan Lalu Lintas 2.086.283.601

59 Program Pengelolaan Perparkiran 7.917.667.500

50 Program optimalisasi Pemanfiaatan Teknologi lnformasi dan Terematika 12.813.681.8tr)

51 Program Pengelolaan lnformasi dan Statistik 1.350.391.414

62 Program Peningkatan Komunikasi Publik 1.429.091.206

63 Program Peningkatan Kualitas Koperasi 968.679.880

& Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keungguran xompCtitif

Usaha Kecil Menengah

2.684.089.630

55 Program Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan 2.869.734.515

65 Prograin Pengawasan dan Penin nPerizinan

495.590.0(x)

67 Program Pengembangan Penanaman Modal 877.723.650

68 Program Penguatan Regulasi dan Pengembangan Kinerja Layanan

Penanaman Modal dan Perizinan

723.453.800

Page 6: PERIAbWTAT{ KTNBRIA - Yogyakarta · 102 Prcgram Pengendatian-r-:+r - 993,159,349 103 Progam Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah 4,299,153,74 104 1,770,329,909 10s Program Pongololaan

69 Program Pengembangan Kepemudaan2.745.463.009

70 Program Pengembangan Olah Raga 3.300.e18.503

7L Program Pengelolaan lnformasi dan Statistik 253.509.800

72 Program Peningkatran Pelayanan Persandian 877.774.450

73 Program Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya 1,016,335,965

74 Program Peles&adan dan Pengembangan Sejarah dan Bahasa 531,823.500

75 Program Pelestarian dan Pengembangan Senidan Tradisi 958,642,950

76 Program Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan 1,291,564,045

77 Program Pelestarian Koleksi Pustaka dan Data lnformasi Perpustakaan 107,799,000

78 Program Pengelolaan Pengembangan Kearsipan 47,927,O00

79 Program Perlindungan, Penyelamatan, Data dan lnformasi Arsip 390,691,744

80 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

669.326.16481 Program Pembinaan Pertanian

618.895.25082 Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata 10.933.079.357

83 Program Peningkatan Kualitas Atraksi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 4.127.650.300

84 Program Pengembangan Taman Pintar 13.000.m0.m0

85 Program Pembinaan Kehewanan dam Perikanan 2.844.418.ffi2

86 Progranr Pembinaan dan Pengendalian Perdagangan 4.069.520.300

87 Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, Keamanan

dan Ketertiban Pasar

8.938.104.561

88 Program Penataan, Pengembangan dan Pendapatan Pasar 7.899.829.747

4,920,290,00089 Program Pembinaan Perindustrian

90 Program Pengembangan lndustri Logam 8,091,590,500

91 Program Pengembangan dan Penempatan dan Transmigrasi 412,427,950

92 Program Bidang Ekonomi458,134,350

93 Program Bidang Fisik 2.612.935.200

94 Program Bidang Sosial 2.110.689.458

95 Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah 4.052.288.422

96 Program Bidang Penelitian dan Pengembangan 1.380.813.850

97 Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan

2,399,347,94698 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dan eeliyanan Hukum 2.635.044.850

99 Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Sekdi3sisten

Staf Ahlidan Keprotokolan Pemda

1,946//,3,TT7

100 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum,

dan Kerumahtanggaan2,535,026,920

101 Program Peningl€tan Perekonmian PengembanganPendapatan Asli Daerah dan Kerjasama

1,391,373,996

Page 7: PERIAbWTAT{ KTNBRIA - Yogyakarta · 102 Prcgram Pengendatian-r-:+r - 993,159,349 103 Progam Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah 4,299,153,74 104 1,770,329,909 10s Program Pongololaan

102 Prcgram Pengendatian

-r-:+r -

993,159,349

103 Progam Peningkatan Kapasitas

Pemerintahan Daerah4,299,153,74

104 1,770,329,909

10s Program Pongololaan lnform ran DpRD 1,941,797,000

106 Program Penguatan Kapasitas DPRD 34,943,292,500

t07 Program Peningkatan Sistem Pengawasan tn6mAt dfi-Pengendalian Kebijakan Bidang pemerintahan dan Aparatur

893,410,500

108 Program Peningkatian Sistem PengawailenlntemaiEn-Pengendallan Kebijakan Bidang pengerotaan Keuangan dan Aset

593,470,000

109 Program Peningkatran $istem ffiFengendalisn, Kebijakan Bidang pembangunan Fisik

291,750,000

110 Program Peningkatran Sistem rengiffiPengendalian Kebijalon Bidang Sosial Ekonomi Budaya

472,165,000

111 Progam Pengembangan xarie@ 1,902,749,900

112 'Program PelayananAdffi 1,209,277,000

113 Program Peningkatrnn Kompetena@ 4,241,423,4ffi

114 Program Perencanaan dan eengenOatian nngga6 383,549,215

115

116

tr7

Program Pengendalian Belanja O 651,277.ffiPrognam P"ng"lot"

Pelaksanaan APBD1,216,045,4016

Program Pendaftanan oan@

-2,034,779,060

118 Program Pembukuan dan eCna[in-nF4af Oaeran 3,723,424,000

FF55MFT6119 Program P.t"n

Yoryakarta,3lJAN20lZ