PEMERINTAH KABUPATEN MALANG RENCANA KERJA...
Transcript of PEMERINTAH KABUPATEN MALANG RENCANA KERJA...
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MALANG TAHUN 2019
TAHUN 2018
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 95 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN MALANG TAHUN 2019
RENCANA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG
TAHUN 2019
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai bentuk pelaksanaan
dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah. Penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman kepada Rencana
Strategis Perangkat Daerah, Hasil Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya,
serta hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.
Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang merupakan
dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat analisis
gambaran pelayanan Perangkat Daerah serta hasil evaluasi Renja Perangkat
Daerah. Penyusunan Renja dilakukan melalui tahapan: (1) Persiapan
penyusunan Renja Perangkat Daerah; (2) Penyusunan Rancangan Awal Renja
Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah; (4)
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; (5)
Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah; dan (6) Penetapan
Renja Perangkat Daerah. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Malang sebagaimana dimaksud merupakan hasil pembahasan usulan
program dan kegiatan yang telah disinergikan dengan hasil Musrenbang
Kabupaten Malang dengan tetap mengacu pada program dan kegiatan yang
telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang
Tahun 2016-2021.
2
Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya merupakan satu
kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan
bersama pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan dengan
memperhatikan kondisi, potensi serta dinamika daerah, nasional dan global.
Oleh karena itu dokumen perencanaan pembangunan daerah saling terkait
satu sama lainnya mulai dari tingkat pusat, provinsi hingga daerah. Renja
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019 sebagai dokumen
perencanaan tahunan disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2019 yang merupakan penjabaran dari Renstra
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yang disusun
berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, sebagaimana tercantum
dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah, merupakan unsur pelaksana
urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah Bidang
Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, selain berpedoman kepada dokumen
perencanaan daerah Kabupaten Malang, tentunya juga tetap mensinergikan
dengan dokumen perencanaan pada instansi vertikal seperti Renstra dan
Renja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Renstra dan
Renja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. Berikut gambaran
sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah dalam satu
kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional :
3
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang secara khusus mendukung
pencapaian misi daerah yang ketujuh sebagaimana tercantum dalam RPJMD
Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yaitu Memperkokoh kesadaran dan
perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Sebagai
upaya untuk mencapai misi tersebut Pemerintah Kabupaten Malang
menetapkan tiga strategi umum daerah dan arah kebijakan yaitu: (1)
Menurunkan Angka Kemiskinan; (2) Mengoptimalkan Potensi Sektor
Pariwisata; dan (3) Memperkuat Daya Dukung Lingkungan Hidup. Dinas
Lingkungan Hidup mempunyai peran besar dalam pelaksanaan strategi yang
ketiga, dimana seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan pada
akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang
ditunjukkan melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Meskipun
demikian, sebagai prioritas dalam kebijakan umum dan program
pembangunan, ketiganya tidak dapat berdiri terpisah, melainkan bersinergis
atau saling terhubung satu sama lainnya, sehingga Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Malang juga berpedoman pada dua strategi lainnya dalam
melaksanakan program dan kegiatan. Upaya-upaya pencapaian misi daerah
tersebut tergambar dalam program dan kegiatan yang dirinci lebih lanjut
dalam dokumen Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.
1.2 LANDASAN HUKUM
Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Malang Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan
Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01.PRT/M/2014 Tahun 2014
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Nomor P.39/Menlhk-Setjen/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019;
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman
Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang
Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan
Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
5
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun
2014-2019;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun
2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2016-2021;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah;
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan
Hidup;
27. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme
Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
28. Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019;
29. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/578/KEP/35.07.013/2016
tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
30. Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/211/KEP/35.07.013/2018
tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Malang Tahun 2019;
31. Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Nomor
188.4/2115/KEP/35.07.206/2016 tentang Penetapan Rencana Strategis
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
32. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor
188.4/3243/KEP/35.07.117/2017 tentang Penetapan Perubahan Rencana
Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.
6
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang
Tahun 2019 ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan
program/kegiatan selama 1 tahun pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Malang. Penyusunan Renja ini juga dimaksudkan untuk memperbaiki tolok
ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Malang sehingga dapat secara konsekuen dan konsisten
menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban
dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi.
Tujuan penyusunan Renja adalah:
1. Meningkatkan pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan teknis bidang
lingkungan hidup, penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan
umum bidang lingkungan hidup; dan pelaksanaan, pengawasan,
pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang
lingkungan hidup; serta penguatan lembaga Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Malang.
2. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dengan target dan sasaran
pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen perencanaan
Daerah dan turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran
pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :
Bab I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
Bab II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2017 -2018
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Malang Tahun 2017 – 2018 dan Capaian Rencana Strategis
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang
7
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Malang
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Bab III TUJUAN DAN SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
MALANG
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Malang
3.3 Program dan Kegiatan
Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
Bab V PENUTUP
8
BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2017 - 2018
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2017 - 2018 DAN CAPAIAN RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MALANG
2.1.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2017
Program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Malang pada tahun 2017 mengacu pada tugas pokok dan fungsi
sesuai dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 57 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Dinas
Lingkungan Hidup dan Peraturan Bupati Malang Nomor 20 Tahun 2017
tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Persampahan pada
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.
Program yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Malang pada tahun 2017 meliputi :
1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan,
dioperasionalkan ke dalam 4 (empat) kegiatan;
2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup,
dioperasionalkan ke dalam 12 (dua belas) kegiatan;
3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, yang
dioperasionalkan dalam 4 (empat) kegiatan;
4. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup, dioperasionalkan dalam 2 (dua) kegiatan;
Selain program tersebut di atas, pelaksanaan kinerja juga ditunjang
oleh program pendukung kesekretariatan yaitu :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dioperasionalkan dalam
13 (tiga belas) kegiatan;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dioperasionalkan
dalam 4 (empat) kegiatan;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dioperasionalkan dalam 1 (satu)
kegiatan;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,
dioperasionalkan dalam 1 (satu) kegiatan;
9
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan, dioperasionalkan dalam 3(tiga) kegiatan.
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan prioritas
tahun 2017 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang adalah
sebesar Rp. 20.544.141.347,00,-. Sumber pendanaan anggaran berasal
dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana
Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT). Realisasi penyerapan
anggaran dari alokasi tersebut adalah sebesar 97,85%.
Secara umum seluruh rencana program dan kegiatan tahun 2017
pada Dinas Lingkungan Hidup telah dapat direalisasikan sesuai dengan
target yang telah ditetapkan. Ditinjau dari segi pencapaian indikator kinerja
utama, capaian kinerja tahun 2017 berdasar indikator kinerja utama yang
telah ditetapkan melalui Perjanjan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun
2017 memberikan perbandingan target dan realisasi kinerja sebagai berikut:
I. Kinerja Utama Meningkatkan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup
Melalui Upaya Pencegahan dan Pengendalian Terhadap Pencemaran Air
dan Udara
a. Indikator Kinerja Utama berupa Indeks Pencemaran Air (IPA)
Kinerja pemantauan kualitas air dilaksanakan melalui
pemantauan kualitas pada air badan air (ABA) atau sungai dilakukan
pada 30 (tiga puluh) titik lokasi air badan air/sungai dengan
frekuensi 5 kali pengujian dalam satu tahun untuk mengetahui
kondisi kualitas air badan air di wilayah Kabupaten Malang. Lokasi
pengambilan sampel air didesain dari hulu sampai ke hilir dengan
tujuan untuk mengetahui kecenderungan pencemaran air di
sepanjang sungai. Sebaran titik sampling pengujian kualitas air yaitu
sejumlah 9 titik pada Sub DAS Lesti, 8 titik pada Sub DAS Metro, 6
titik pada Sub Das Manten, 4 titik pada Sub DAS Amprong, 2 titik
pada Sub DAS Bango dan 1 titik pada Sub DAS Meri.
Hasil pengujian kemudian diolah menggunakan Water Pollution
Indeks sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor
115 Tahun 2003 tentang Penentuan Status Mutu Air. Hasil
pengolahan data pengujian kualitas air menunjukkan semua titik
sampling mempunyai status cemar ringan dengan nilai Indeks
Pencemaran Air sebesar 50, atau turun 1 poin dibandingkan dengan
tahun 2016. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan beban
10
pencemaran yang bersumber dari kegiatan domestik dan pertanian
yang ditunjukkan dari tingginya parameter BOD, COD, nitrit.
Hasil pengujian kualitas air badan air tersebut kemudian
dianalisa dan diperoleh nilai IPA sebesar 50,00. Nilai ini kurang dari
target yang ditetapkan yaitu 51,00, namun dari segi pencapaian
kinerja terealisasi sebesar 98,04% yang masuk dalam kategori
“sangat baik”.
b. Indikator Kinerja Utama berupa Indeks Pencemaran Udara (IPU)
Kinerja pemantauan kualitas udara ambien dilakukan dengan
mengacu pada baku mutu sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur
Nomor 10 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Udara Ambien dan Emisi
Sumber Tidak bergerak di Jawa Timur.
Penentuan titik sampling didasarkan pada Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup (Permen LH) Nomor 12 tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah. Dalam
lampiran VI regulasi tersebut menyebutkan bahwa klasifikasi lokasi
sampling ada 2 kategori, yakni :
1. Pada daerah yang terkena dampak; dan
2. Pada daerah yang terdapat sumber pencemar dan konsentrasi
pencemar tinggi.
Dengan mempertimbangkan hal tersebut, pemantauan kualitas
udara dilakukan pada empat lokasi prioritas untuk pengambilan
sampel kualitas udara dengan kriteria sebagai berikut :
1. Daerah padat transportasi (jalan utama yg lalu lintasnya padat)
2. Daerah/kawasan Industri (bukan industrinya)
3. Pemukiman padat penduduk (urban background)
4. Kawasan komersil (perkantoran, perdagangan yang tidak
terpengaruh langsung transportasi)
Pengujian kualitas udara telah dilakukan secara rutin setiap
tahun pada 4 lokasi yaitu pada Pasar Sumedang (mewakili daerah
komersil), Kantor Kelurahan Kepanjen (mewakili daerah padat
transportasi), Perumahan Kepanjen Permai I (mewakili daerah
perumahan padat penduduk) dan Jl. H.M. Sunan (mewakili daerah
industri) dengan frekuensi pengujian masing-masing titik sampling
sebanyak 4 kali pengujian untuk mengetahui kualitas udara ambien.
Pengukuran sampel kualitas udara menggunakan metode active
sampler dengan durasi pengambilan sample selama 24 jam, dimana
11
metode ini diakui keakuratannya dan hasil pemantauan dari metode
ini digolongkan ke dalam metode referensi.
Hasil pengujian kualitas udara ambien tersebut setelah dianalisa
didapatkan Indeks Pencemaran Udara sebesar 100, melebihi target
yang telah ditetapkan yaitu 92,00 atau dari segi pencapaian kinerja
terealisasi sebesar 108,70% yang masuk dalam kategori “sangat
baik”.
II. Kinerja Utama Meningkatkan Fungsi Perlindungan dan Pengawasan
dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan
a. Indikator Kinerja Utama berupa Indeks Tutupan Hutan (ITH)
Capaian pada indikator ini yaitu didapatkan Indeks Tutupan
Hutan (ITH) sebesar 76,91. Jika dibandingkan target sebesar 42,40,
capaian kinerja tersebut adalah sebesar 182,25%, yang dalam
kategori penilaian kinerja masuk dalam kategori “sangat baik”.
Sebagaimana perkembangan dalam penghitungan Indeks
Tutupan Hutan, hasil perhitungan capaian kinerja ini didapatkan
dengan menghitung luasan tutupan vegetasi dengan pertimbangan
tutupan vegetasi mempunyai cakupan yang lebih luas dibandingkan
tutupan hutan, sehingga didapatkan nilai indeks yang jauh
melampaui target capaian kinerjanya dikarenakan pada saat
penetapan target masih menggunakan data tutupan hutan yang ada.
Berkaitan dengan hal tersebut, perlu dipertimbangkan ulang dalam
penetapan target jangka menengah IKU tersebut dalam Review
Renstra dengan menyesuaikan realisasi capaian kinerja yang ada.
Analisa indeks dihitung berdasarkan peta tutupan lahan yang
dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
luas sempadan sungai berdasarkan laporan fakta dan analisa
peninjauan kembali RTRW Tahun 2017, serta hasil penghijauan yang
dilakukan selama tahun 2017 oleh Pemerintah, pihak swasta melalui
program CSR dan swadaya masyarakat.
Secara lebih detail seluruh hasil pelaksanaan dan capaian dari
program dan kegiatan pada Rencana Kerja Tahun 2017 dapat dijabarkan
sebagai berikut :
I. Kinerja Utama Meningkatkan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup
Melalui Upaya Pencegahan dan Pengendalian Terhadap Pencemaran Air
dan Udara, didukung oleh kegiatan dengan indikator :
12
a. Indikator kinerja kegiatan berupa jumlah pengadaan sarana dan
prasarana persampahan, dengan target 3.846 unit, terealisasi sebesar
3.876 unit sehingga persentase capaiannya adalah 100,78%;
b. Indikator kinerja kegiatan berupa volume sampah yang terkelola
melalui pelayanan dan pengangkutan sampah, dengan target 822,46
m3/hari, terealisasi sebesar 1.077 m3/hari sehingga persentase
capaiannya adalah 130,88%;
c. Indikator kinerja kegiatan berupa jumlah teknologi pengelolaan
sampah pada TPA, dengan target 3 TPA, terealisasi sebesar 3 TPA
sehingga persentase capaiannya adalah 100%;
d. Indikator kinerja kegiatan berupa jumlah volume sampah yang
tereduksi di sumbernya, dengan target 128,845 m3/hari, terealisasi
sebesar 221,83 m3/hari sehingga persentase capaiannya adalah
172,17%;
e. Indikator kinerja kegiatan berupa jumlah titik pantau yang memenuhi
indikator dan kriteria Adipura yang dibuktikan dengan perolehan
penghargaan Adipura, dengan target 50 titik pantau, terealisasi
sebesar 50 titik pantau sehingga persentase capaiannya adalah 100;
f. Indikator kinerja kegiatan berupa jumlah titik pantau pengujian
kualitas air(air badan air, air laut dan air limbah), dengan target 305
titik uji, terealisasi sebesar 305 titik uji sehingga persentase
capaiannya adalah 100%;
g. Indikator kinerja kegiatan berupa jumlah titik pantau pengujian
kualitas udara (udara ambien, udara emisi dan udara ambien pada
kegiatan/usaha), dengan target 45 titik uji, terealisasi sebesar 45 titik
uji sehingga persentase capaiannya adalah 100%;
h. Indikator kinerja kegiatan berupa jumlah instalasi pengolah limbah
organik yang dibangun sejumlah 24 unit, terealisasi sejumlah 24 unit
sehingga persentase capaiannya adalah 100%;
i. Indikator kinerja kegiatan berupa jumlah instalasi pengolah limbah
organik yang dibangun (DAK) sejumlah 2 unit, terealisasi sejumlah 2
unit sehingga persentase capaiannya adalah 100%;
j. Indikator kinerja kegiatan berupa jumlah pengawasan ketaatan
kegiatan/usaha terhadap kebijakan bidang lingkungan hidup, dengan
target 100 lokasi (perusahaan), terealisasi sebesar 100 lokasi
(perusahaan), sehingga persentase capaiannya adalah 100%;
13
k. Indikator kinerja kegiatan berupa jumlah pengaduan masyarakat yang
ditindaklanjuti, dengan target 100%, terealisasi sebesar 100%,
sehingga persentase capaiannya adalah 100%;
l. Indikator kinerja kegiatan berupa jumlah peserta sosialisasi
pengelolaan B3, dengan target kinerja 300 orang, terealisasi sebesar
300 orang, sehingga persentase capaiannya adalah 100%;
m. Indikator kinerja kegiatan berupa jumlah kajian dampak lingkungan
yang disusun, dengan target kinerja 2 dokumen (Dokumen IKLH dan
Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan), terealisasi
sebesar 2 dokumen, sehingga persentase capaiannya adalah 100%;
n. Indikator kinerja kegiatan berupa jumlah kegiatan/usaha yang
didampingi dalam Proper, dengan target kinerja 13 kegiatan/usaha,
terealisasi sebesar 13 kegiatan/usaha, sehingga persentase
capaiannya adalah 100%;
o. Indikator kinerja kegiatan berupa jumlah kebijakan pendukung
peraturan daerah bidang lingkungan hidup yang disusun, dengan
target kinerja 1 Peraturan Bupati, terealisasi sebesar 1 Peraturan
Bupati, sehingga persentase capaiannya adalah 100%;
p. Indikator kinerja kegiatan berupa jumlah pelaku usaha/kegiatan yang
melengkapi dokumen pengelolaan lingkungan dengan target 100
pelaku usaha/kegiatan, terealisasi sebesar 134 pelaku
usaha/kegiatan, sehingga persentase capaiannya adalah134%;
q. Indikator kinerja kegiatan berupa jumlah dokumen lingkungan bagi
kegiatan usaha ekonomi lemah/kegiatan pemerintah yang tersusun
dengan target 9 dokumen lingkungan, terealisasi sebesar 9 dokumen
lingkungan, sehingga persentase capaiannya adalah 100%;
r. Indikator kinerja berupa jumlah sosialisasi penyusunan dokumen
lingkungan bagi pelaku usaha/kegiatan yang dilaksanakan dengan
target 1 kegiatan sosialisasi, terealisasi sejumlah 1 kegiatan
sosialisasi, sehingga persentase capaiannya adalah 100%;
s. Indikator kinerja berupa jumlah rapat kerja AMDAL yang
dilaksanakan dengan target 1 kegiatan rapat kerja, terealisasi
sejumlah 1 kegiatan rapat kerja, sehingga persentase capaiannya
adalah 100%;
t. Indikator kinerja berupa jumlah kelompok masyarakat pengelola
lingkungan secara mandiri yang didampingi dengan target 4 kelompok
14
masyarakat, terealisasi sejumlah 4 kelompok masyarakat, sehingga
persentase capaiannya adalah 100%;
u. Indikator kinerja kegiatan berupa jumlah Saluran Air Limbah (IPAL
Domestik dan IPAL usaha mikro) yang dibangun dengan target 4 unit,
terealisasi sebesar 4 unit, sehingga persentase capaiannya adalah
100%;
v. Indikator kinerja kegiatan berupa jumlah kajian kualitas tanah di
lahan pertanian/perkebunan yang disusun dengan target 2 dokumen,
terealisasi sebesar 2 dokumen, sehingga persentase capaiannya
adalah 100%.
II. Kinerja Utama Meningkatkan Fungsi Perlindungan dan Pengawasan
dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan, didukung
oleh kegiatan dengan indikator :
a. Indikator kinerja kegiatan berupa jumlah sumber air yang
dikonservasi, dengan target sebesar 40 lokasi, terealisasi sebesar 40
lokasi, sehingga persentase capaiannya adalah 100%;
b. Indikator kinerja kegiatan berupa jumlah sumur resapan yang
dibangun, dengan target sebesar 13 unit, terealisasi sebesar 13 unit,
sehingga persentase capaiannya adalah 100%;
c. Indikator kinerja kegiatan berupa jumlah lokasi program kampung
iklim yang dibina, dengan target berupa 3 lokasi, terealisasi sebesar 3
lokasi, sehingga persentase capaiannya adalah 100%;
d. Indikator kinerja kegiatan berupa jumlah lokasi penanaman pohon
untuk penghijauan, dengan target berupa 3 lokasi, terealisasi sebesar
3 lokasi, sehingga persentase capaiannya adalah 100%;
e. Indikator kinerja kegiatan berupa jumlah sumur resapan yang
dibangun untuk mendukung program kampung iklim, dengan target
berupa 9 unit, terealisasi sebesar 9 unit, sehingga persentase
capaiannya adalah 133%;
f. Indikator kinerja kegiatan berupa jumlah kajian kerusakan lahan
yang disusun dengan target berupa 2 dokumen, terealisasi sebesar 2
dokumen, sehingga persentase capaiannya adalah 100%;
g. Indikator kinerja kegiatan berupa jumlah dokumen data/profil
pengelolaan tutupan vegetasi (MPH) yang disusun dengan target
berupa 1 dokumen, terealisasi sebesar 1 dokumen, sehingga
persentase capaiannya adalah 100%;
15
h. Indikator kinerja kegiatan berupa jumlah sekolah yang memenuhi 4
komponen sekolah Adiwiyata, dengan target berupa 4 sekolah,
terealisasi sebesar 4 sekolah, sehingga persentase capaiannya adalah
100%;
i. Indikator kinerja kegiatan berupa jumlah dokumen data dan informasi
lingkungan hidup yang disusun, dengan target berupa 1 dokumen,
terealisasi sebesar 1 dokumen, sehingga persentase capaiannya
adalah 100%.
Keberhasilan kinerja program/kegiatan tahun 2017 juga ditunjukkan
dari capaian prestasi/penghargaan yang diperoleh yaitu :
1. Penghargaan Nirwasita Tantra Terbaik Kesatu Kategori Kabupaten
Tahun 2017;
2. Anugerah Adipura Periode 2016-2017 Kategori Kota Kecil untuk Kota
Kepanjen;
3. Penghargaan Program Kampung Iklim (Proklim) Utama untuk Desa
Rejosari Kecamatan Bantur;
4. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2017 untuk SDN 3
Sumberpucung;
5. Penghargaan Desa/Kelurahan Berseri Kategori Pratama untuk Desa
Gampingan Kecamatan Pagak (Tingkat Provinsi);
6. Penghargaan Desa/Kelurahan Berseri Kategori Madya untuk Kelurahan
Cepokomulyo Kecamatan Kepanjen (Tingkat Provinsi);
2.1.2 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2018
Pada pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan (tahun 2018),
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang telah melaksanakan program
dan kegiatan yang berbeda dari tahun 2017 dalam upaya efisiensi program
dan kegiatan yang sesuai amanat yang tercantum dalam Peraturan Bupati
Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 atas
Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah. Program
prioritas yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup meliputi 6(enam)
program sesuai dengan tupoksinya untuk menjalankan urusan lingkungan
hidup meliputi :
1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup,
dioperasionalkan ke dalam 4 kegiatan;
16
2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan
Penanganan Limbah B3, dioperasionalkan ke dalam 4 kegiatan;
3. Program Pelayanan Persampahan pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan
Persampahan (UPTPP), dioperasionalkan ke dalam 7 kegiatan;
4. Program Pengawasan, Penertiban dan Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Lingkungan Hidup, dioperasionalkan ke dalam 3 kegiatan;
5. Program Penataan Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber
Daya Alam, dioperasionalkan dalam 3 kegiatan;
6. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT), dioperasionalkan
dalam 2 kegiatan.
Pelaksanaan program prioritas yang dilaksanakan oleh bidang terkait
sesuai tugas pokok dan fungsinya, juga ditunjang oleh program pendukung
kesekretariatan, yaitu:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dioperasionalkan dalam
13 kegiatan;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dioperasionalkan
dalam 4 kegiatan;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dioperasionalkan dalam 1
kegiatan;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,
dioperasionalkan dalam 1 kegiatan;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan, dioperasionalkan dalam 3 kegiatan.
Dukungan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan pada DLH
tahun 2018 (belanja langsung) adalah sebesar Rp. 24.007.240.000,00.
Diharapkan seluruh rencana program dan kegiatan tahun 2018 ini dapat
direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Perbandingan pencapaian Renstra tahun 2016-2021, pelaksanaan dan
pencapaian Renja sampai dengan tahun 2018 dapat disajikan pada tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian
Renstra s.d Tahun 2018 Dinas Lingkungan Hidup.
17
Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup
dan Pencapaian Renstra s.d Tahun 2018
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan
(output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas LH
Tahun 2016 s/d 2021)
Realisasi Target Kinerja
Program dan Keluaran
Kegiatan s/d
2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017
Target Program/ Kegiatan
Renja Dinas LH Tahun
2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
Program/Kegiatan Renstra Dinas LH s/d Tahun 2018
Target Renja Dinas LH
Tahun 2017*)
Realisasi Renja Dinas
LH Tahun 2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Tingkat
Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Bidang Urusan :
Lingkungan Hidup
I
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar
32.700 surat 5.200 surat 5.300 surat 10.500 surat 198% 5400 surat 15.900 surat 48.62*
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah penyediaan listrik, air minum/air bersih, telekomunikasi dan internet
72 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 bulan 33.33 *
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan
16 orang 12 orang 16 orang 16 OB 100% 16 orang 16 orang 100*
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah petugas kebersihan 24 OB 24 OB 24 OB 24 OB 100% 24 OB 24 OB 100*
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah alat tulis kantor yang disediakan
42 jenis 39 jenis 39 jenis 42 jenis 107.7% 42 jenis 42 jenis 100*
18
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan
(output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas LH
Tahun 2016 s/d 2021)
Realisasi Target Kinerja
Program dan Keluaran
Kegiatan s/d 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017
Target Program/ Kegiatan
Renja Dinas LH Tahun
2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
Program/Kegiatan Renstra Dinas LH s/d Tahun 2018
Target Renja Dinas LH
Tahun 2017*)
Realisasi Renja Dinas LH Tahun
2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
6. Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah barang cetakan yang disediakan
5 jenis 5 jenis 5 jenis 5 jenis 100% 5 jenis 5 jenis 100*
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik
5 jenis 5 jenis 5 jenis 5 Jenis 100% 5 jenis 5 jenis 100*
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
66 unit 11 unit 8 unit 8 unit 100% 13 unit 21 unit 31.81*
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan
3 jenis 3 jenis 3 jenis 3 jenis 100% 3 jenis 3 jenis 100*
10. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan
1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis 100% 1 jenis 1 jenis 100*
11. Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu yang disediakan
4.610 OHK 540 OHK 540 OHK 540 OHK 100% 860 OHK 1.400 OHK 30.36*
12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah
822 OHK 123 OHK 97 OHK 97 OHK 100% 134 OHK 231 OHK 28.10*
19
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan
(output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas LH
Tahun 2016 s/d 2021)
Realisasi Target Kinerja
Program dan Keluaran
Kegiatan s/d 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017
Target Program/ Kegiatan
Renja Dinas LH Tahun
2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
Program/Kegiatan Renstra Dinas LH s/d Tahun 2018
Target Renja Dinas LH
Tahun 2017*)
Realisasi Renja Dinas LH Tahun
2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
13. Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Dalam Daerah
Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam
daerah
8.255 OHK 309 OHK 253 OHK 253 OHK 100% 263 OHK 516 OHK 6.25*
II
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 4 baru yang diadakan
2 unit 1 - - - - 0 unit 0*
Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 2 baru yang diadakan
0 unit 2 unit - - - - 0 unit 0*
2. Pengadaan Mebeuler
Jumlah mebeuler yang diadakan
75 unit 6 unit 23 unit 23 unit 100% 12 unit 35 unit 46.67*
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
rutin/berkala
8 unit 1 unit 1 unit 1 unit 100% 1 unit 2 unit 25*
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala
15 unit 12 unit 23 unit 23 unit 100% 15 unit 15 unit 100*
20
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan
(output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas LH
Tahun 2016 s/d 2021)
Realisasi Target Kinerja
Program dan Keluaran
Kegiatan s/d 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017
Target Program/ Kegiatan
Renja Dinas LH Tahun
2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
Program/Kegiatan Renstra Dinas LH s/d Tahun 2018
Target Renja Dinas LH
Tahun 2017*)
Realisasi Renja Dinas LH Tahun
2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara
rutin/berkala
40 unit 22 unit 23 unit 23 unit 100% 30 unit 30 unit 75*
III
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase Penunjang Kerja Aparatur
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Jumlah penyediaan pakaian olahraga
1.920 potong 200 potong 400 potong 400 potong 100% 330 potong 730 potong 38.02*
IV
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah
100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan
16 orang - 7 7 100 3 orang 10 orang 62.5*
V
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu
100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1. Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
Jumlah dokumen SAKIP 24 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 100% 4 dokumen 8 dokumen 33.33*
Jumlah laporan tahunan 6 buku 1 buku 1 buku 1 buku 100% 1 buku 2 buku 33.33*
21
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan
(output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas LH
Tahun 2016 s/d 2021)
Realisasi Target Kinerja
Program dan Keluaran
Kegiatan s/d 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017
Target Program/ Kegiatan
Renja Dinas LH Tahun
2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
Program/Kegiatan Renstra Dinas LH s/d Tahun 2018
Target Renja Dinas LH
Tahun 2017*)
Realisasi Renja Dinas LH Tahun
2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen Renstra 3 buku 1 buku 1 buku 1 buku 100% 1 buku 2 buku 66.67*
Jumlah dokumen Renja 6 buku 1 buku 1 buku 1 buku 100% 1 buku 2 buku 66.67*
Jumlah laporan kinerja SKPD triwulanan
48 buku 8 buku 8 buku 8 buku 100% 8 buku 16 buku 33.33*
2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan II
12 buku 2 buku 2 buku 2 buku 100% 2 buku 4 buku 33.33*
3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun
6 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 100% 1 laporan 2 laporan 33.33*
VI
Program Pengawasan, Penertiban dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup
Persentase hasil pengawasan kegiatan / usaha yang taat terhadap peraturan perundangan
80%
Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
100%
Persentase peningkatan jumlah kelompok masyarakat yang berperan dalam pengelolaan lingkungan
100%
22
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan
(output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas LH
Tahun 2016 s/d 2021)
Realisasi Target Kinerja
Program dan Keluaran
Kegiatan s/d 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017
Target Program/ Kegiatan
Renja Dinas LH Tahun
2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
Program/Kegiatan Renstra Dinas LH s/d Tahun 2018
Target Renja Dinas LH
Tahun 2017*)
Realisasi Renja Dinas LH Tahun
2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Kegiatan Pengawasan
Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup
Jumlah Pengawasan ketaatan kegiatan / usaha
terhadap peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup
460 kegiatan / usaha
- 100 kegiatan / usaha
100 kegiatan / usaha
100% 100 kegiatan / usaha
200 kegiatan / usaha
43.48*
2. Kegiatan Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum
Lingkungan
Jumlah pengaduan masyarakat atas dugaan pencemaran lingkungan yang ditindaklanjuti
100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100*
3. Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
Jumlah sekolah yang memenuhi komponen Adiwiyata
16 Sekolah 4 sekolah 4 sekolah 4 sekolah 100% 4 sekolah 8 sekolah 50*
Jumlah kelompok masyarakat pengelola lingkungan secara mandiri berbasis masyarakat yang didampingi
16 kelompok 4 kelompok 4 kelompok 4 kelompok 100% 4 kelompok 8 kelompok 50*
Jumlah titik pantau yang memenuhi kriteria dan indikator kota bersih, hijau
dan teduh (Adipura)
50 titik pantau
60 titik pantau
50 titik pantau
50 titik pantau
100% 50 titik pantau
50 titik pantau
100*
VII
Program
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Persentase Layanan
Persampahan
23
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan
(output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas LH
Tahun 2016 s/d 2021)
Realisasi Target Kinerja
Program dan Keluaran
Kegiatan s/d 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017
Target Program/ Kegiatan
Renja Dinas LH Tahun
2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
Program/Kegiatan Renstra Dinas LH s/d Tahun 2018
Target Renja Dinas LH
Tahun 2017*)
Realisasi Renja Dinas LH Tahun
2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Kegiatan Penyediaan
Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
Jumlah pengadaan sarana dan pembangunan
prasarana pengelolaan persampahan serta perencanaan dan pengawasan teknis
6.880 unit 3.034 unit 3.846 unit 3.876 unit 100.78% - 3.876 unit 56.33**
2. Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan
Sarana
Volume sampah yang terkelola melalui pelayanan dan pengangkutan sampah
822.86m3/ hari
668.57 m3/hari
822.86 m3/hari
1.077 m3/hari 130.88% - 1.077 m3/hari 130.88**
3. Kegiatan Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan
Jumlah teknologi pengelolaan sampah pada TPA
7 unit 4 unit 3 unit 3 unit 100% - 3 unit 100**
4. Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah
Jumlah volume sampah yang tereduksi dari sumbernya
215.350 m3/hari
104.025 m3/hari
128.845 m3/hari
221.83 m3/hari
172.17 % - 221.83 m3 / hari
172.17**
Jumlah kelompok masyarakat yang mengelola sampah melalui bank
sampah / TPST3R/ Pelapak Sampah
100 TPST3R/Bank
Sampah
55 TPST3R /
Bank Sampah
VIII
Program
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan
Persentase Pelayanan
Persampahan
75%
24
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan
(output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas LH
Tahun 2016 s/d 2021)
Realisasi Target Kinerja
Program dan Keluaran
Kegiatan s/d 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017
Target Program/ Kegiatan
Renja Dinas LH Tahun
2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
Program/Kegiatan Renstra Dinas LH s/d Tahun 2018
Target Renja Dinas LH
Tahun 2017*)
Realisasi Renja Dinas LH Tahun
2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Penanganan Limbah B3
1. Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengurangan Sampah
Jumlah volume sampah yang tereduksi dari sumbernya
215,350 m3/hari
104.025 m3/hari
128.845 m3/hari
221.83 m3/hari
172.17 % 151,475 m3/hari
151,475 m3/hari
70.33*
Jumlah bank sampah/TPST3R/pelapak sampah yang berjalan baik untuk mereduksi sampah
100 TPST3R/Bank
sampah
- - - - 70 TPST3R/
Bank sampah
70 TPST3R/ Bank
sampah
70*
2. Kegiatan Penanganan dan Pengelolaan Sampah
Jumlah volume sampah yang ditangani (m3/hari)
1.165,71 m3/hari
- - - - 925,71 m3/hari
925,71 m3/hari
79.41*
Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang disediakan
25.281 unit 3.034 unit 3.846 unit 3.876 unit 100.78% 5.059 unit 8.935 unit 35.34*
Jumlah teknologi pengelolaan sampah pada TPA yang disediakan
12 unit 4 unit 3 unit 3 unit 100% 3 unit 6 unit 50*
3. Pengelolaan B3 dan Limbah B3
Jumlah peserta sosialisasi pengelolaan limbah B3
2.000 orang - 300 orang 300 orang 100% 500 orang 800 orang 40*
Jumlah instalasi pemusnah limbah B3 medis yang dibangun
1 unit - - - - - - 0*
IX Program Perlindungan dan Konservasi SDA
Cakupan lokasi konservasi yang dilakukan
12%
25
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan
(output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas LH
Tahun 2016 s/d 2021)
Realisasi Target Kinerja
Program dan Keluaran
Kegiatan s/d 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017
Target Program/ Kegiatan
Renja Dinas LH Tahun
2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
Program/Kegiatan Renstra Dinas LH s/d Tahun 2018
Target Renja Dinas LH
Tahun 2017*)
Realisasi Renja Dinas LH Tahun
2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Kegiatan Pengendalian
Kerusakan Hutan dan Lahan
Jumlah kajian kerusakan lahan yang disusun
2 dokumen - 2 dokumen 2 dokumen 100% - 2 dokumen 100**
2. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA
Jumlah studi kerusakan tanah akibat produksi biomassa
1 dokumen 1 dokumen - - - - - 0**
Jumlah dokumen pengelolaan tutupan vegetasi
1 dokumen 1 dokumen - - - - - 0**
3. Kegiatan konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber – Sumber Air
Jumlah sumur resapan yang dibangun
28 unit 15 unit 13 unit 13 unit 100% - 13 unit 46.42**
Jumlah sumber air yang dikonservasi
22 lokasi 12 lokasi 40 lokasi 40 lokasi 100% - 40 lokasi 181.81**
Jumlah sumur resapan yang dibangun (DAK)
15 unit 15 unit - - - - - 0**
Jumlah pengadaan dan penanaman pohon di sekitar mata air (DAK)
10 lokasi 10 lokasi - - - - - 0**
4. Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan
dan Konservasi SDA
Jumlah kader/kelompok masyarakat pelaksana perlindungan dan konservasi SDA yang
difasilitasi
3 kader/ kelompok
3 kader / kelompok
- - - - - 0**
Jumlah kader/kelompok masyarakat pelaksana adaptasi dan mitigasi
3 kader / kelompok
3 kader / kelompok
- - - - - 0**
26
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan
(output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas LH
Tahun 2016 s/d 2021)
Realisasi Target Kinerja
Program dan Keluaran
Kegiatan s/d 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017
Target Program/ Kegiatan
Renja Dinas LH Tahun
2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
Program/Kegiatan Renstra Dinas LH s/d Tahun 2018
Target Renja Dinas LH
Tahun 2017*)
Realisasi Renja Dinas LH Tahun
2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
perubahan iklim yang difasilitasi
5. Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
Jumlah lokasi kampung iklim yang dibina
3 lokasi - 3 lokasi 3 lokasi 100% - 3 lokasi 100**
X
Program Penataan Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Persentase Peningkatan Tutupan Vegetasi
3%
Persentase Ketersediaan data/informasi dan kajian strategis lingkungan yang akuntabel
90%
Persentase peningkatan kegiatan / usaha yang
memiliki dokumen lingkungan
10%
1. Kegiatan Pengkajian Strategis Lingkungan Hidup
Jumlah dokumen kajian strategis yang disusun
16 dokumen - 2 dokumen 2 dokumen 100% 8 dokumen 10 dokumen 62.5*
2. Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup (DBHCHT)
Jumlah dokumen kajian kualitas tanah
12 dokumen 2 dokumen - - - - 2 dokumen 16.67**
3. Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam
Jumlah lokasi konservasi melalui penanaman pohon
160 lokasi 12 lokasi 3 lokasi 3 lokasi 100% 40 lokasi 43 lokasi 26.87*
Jumlah kajian inventarisasi GRK yang disusun
4 dokumen - - - - 1 dokumen 1 dokumen 25*
27
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan
(output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas LH
Tahun 2016 s/d 2021)
Realisasi Target Kinerja
Program dan Keluaran
Kegiatan s/d 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017
Target Program/ Kegiatan
Renja Dinas LH Tahun
2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
Program/Kegiatan Renstra Dinas LH s/d Tahun 2018
Target Renja Dinas LH
Tahun 2017*)
Realisasi Renja Dinas LH Tahun
2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jumlah lokasi kampung iklim yang dibina
12 lokasi - 3 lokasi 3 lokasi 100% 3 lokasi 6 lokasi 50*
Jumlah sumur resapan yang dibangun
96 unit 15 unit 13 unit 13 unit 100% 24 unit 37 unit 38.54*
4. Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup
Jumlah dokumen lingkungan yang disusun bagi kegiatan / usaha ekonomi lemah atau kegiatan pemerintah
34 dokumen - 9 dokumen 9 dokumen 100% 7 dokumen 16 dokumen 47.05*
Jumlah dokumen lingkungan yang disusun oleh pelaku usaha / kegiatan
577 dokumen
- 100 dokumen 134 dokumen 134% 125 dokumen 259 dokumen 44.88*
Jumlah peraturan perundangan bidang lingkungan hidup yang disusun
4 peraturan perundangan
- 1 peraturan perundangan
1 peraturan perundanga
100% - 1 peraturan perundangan
25*
XI Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Persentase hasil pemantauan kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu
46%
1. Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan
Jumlah Instalasi Pengolah Limbah Organik yang dibangun (DAK)
13 unit 2 unit 2 unit 100% - 2 unit 15.38*
Jumlah titik pantau
pengujian kualitas air
2.043 titik 98 titik 305 titik 305 titik 100% 380 titik 685 titik 33.52*
28
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan
(output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas LH
Tahun 2016 s/d 2021)
Realisasi Target Kinerja
Program dan Keluaran
Kegiatan s/d 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017
Target Program/ Kegiatan
Renja Dinas LH Tahun
2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
Program/Kegiatan Renstra Dinas LH s/d Tahun 2018
Target Renja Dinas LH
Tahun 2017*)
Realisasi Renja Dinas LH Tahun
2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jumlah titik pantau pengujian kualitas udara
350 titik 41 titik 45 titik 45 titik 100% 54 titk 99 titik 28.28*
2. Kegiatan Pengelolaan B3 dan Limbah B3
Jumlah peserta sosialisasi pengelolaan B3
0 - 300 orang 300 orang 100% - 300 orang 0**
Jumlah studi identifikasi potensi limbah B3 dan
pengelolaan B3
1 paket - - - - - - 0**
3. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Saluran air
Jumlah saluran air limbah (IPAL) yang dibangun
22 unit 2 unit 4 unit 4 unit 100% 4 unit 8 unit 36.36*
4. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup
Jumlah instalasi pengolah limbah organik (biogas) yang dibangun
100 unit 8 unit 24 unit 24 unit 100% 25 unit 49 unit 49*
5. Kegiatan Pengkajian
Dampak Lingkungan
Jumlah kajian strategis
lingkungan hidup yang disusun
2 dokumen - 2 dokumen 2 dokumen 100% - 2 dokumen 100**
6 Kegiatan penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat
khusus untuk merokok
Jumlah tempat khusus untuk merokok di tempat umum yang dibangun
4 lokasi - - - - - - 0**
29
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan
(output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas LH
Tahun 2016 s/d 2021)
Realisasi Target Kinerja
Program dan Keluaran
Kegiatan s/d 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017
Target Program/ Kegiatan
Renja Dinas LH Tahun
2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
Program/Kegiatan Renstra Dinas LH s/d Tahun 2018
Target Renja Dinas LH
Tahun 2017*)
Realisasi Renja Dinas LH Tahun
2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
7. Kegiatan Pemantauan dan
Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup
Jumlah rehabilitasi dan reklamasi bekas tambang
yang dilakukan
4 lokasi - - - - 1 lokasi 1 lokasi 25*
Jumlah penanaman rehabilitasi DAS yang dilakukan
4 lokasi - - - - 1 lokasi 1 lokasi 25*
Jumlah lahan kritis / rusak yang difasilitasi pemulihan kerusakannya
4 lokasi - - - - 1 lokasi 1 lokasi 25*
Jumlah kajian kerusakan lahan yang dilakukan
4 dokumen - - - - 1 lokasi 1 lokasi 25*
XII Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH
Persentase ketersediaan data / informasi SDA dan LH
90%
1. Kegiatan Pengembangan
Data dan Informasi Lingkungan
Jumlah dokumen status lingkungan hidup yang
disusun
2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% - 1 dokumen 50**
2. Kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi
Masyarakat di Bidang Lingkungan
Jumlah sekolah yang memenuhi 4 komponen adiwiyata
8 sekolah 4 sekolah 4 sekolah 4 sekolah 100% - 4 sekolah 50**
30
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan
(output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas LH
Tahun 2016 s/d 2021)
Realisasi Target Kinerja
Program dan Keluaran
Kegiatan s/d 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017
Target Program/ Kegiatan
Renja Dinas LH Tahun
2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
Program/Kegiatan Renstra Dinas LH s/d Tahun 2018
Target Renja Dinas LH
Tahun 2017*)
Realisasi Renja Dinas LH Tahun
2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
XIII Program Pelayanan Persampahan pada
Unit Pelaksanan Teknis Pelayanan Persampahan
Cakupan kecamatan yang mendapat pelayanan
persampahan
- - - - - 100% 100% 100
1. Pelayanan Persampahan pada UPTPP Singosari
Jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan persampahan
4 Kecamatan - - - - 4 Kecamatan 4 kecamatan 100
2. Pelayanan Persampahan pada
UPTPP Kepanjen
Jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan
persampahan
7 Kecamatan - - - - 7 Kecamatan 7 Kecamatan 100
3. Pelayanan Persampahan pada UPTPP Tumpang
Jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan persampahan
4 Kecamatan - - - - 4 kecamatan 4 Kecamatan 100
4. Pelayanan Persampahan pada UPTPP Bululawang
Jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan persampahan
5 Kecamatan - - - - 5 Kecamatan 5 Kecamatan 100
5. Pelayanan Persampahan pada UPTPP Turen
Jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan persampahan
5 Kecamatan - - - - 5 Kecamatan 5 Kecamatan 100
31
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan
(output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas LH
Tahun 2016 s/d 2021)
Realisasi Target Kinerja
Program dan Keluaran
Kegiatan s/d 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017
Target Program/ Kegiatan
Renja Dinas LH Tahun
2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
Program/Kegiatan Renstra Dinas LH s/d Tahun 2018
Target Renja Dinas LH
Tahun 2017*)
Realisasi Renja Dinas LH Tahun
2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
6. Pelayanan Persampahan pada
UPTPP Pagak
Jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan
persampahan
5 kecamatan - - - - 5 Kecamatan 5 Kecamatan 100
7. Pelayanan Persampahan pada UPTPP Pujon
Jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan persampahan
3 Kecamatan - - - - 3 Kecamatan 5 Kecamatan 100
XIV
Program Pembinaan Lingkungan Sosial
1. Penyediaan/Pemeliharaan Saluran Air Limbah, Sanitasi dan Air Bersih
Jumlah Saluran Air Limbah yang terbangun
22 unit 4 unit 2 unit 2 unit 100% 31 unit 31 unit 140,9*
2. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan bagi Masyarakat di Lingkungan Industri
Jumlah titik pantau pengujian kualitas
360 - - - - 120 titik 120 titik 33.33*
Catatan :
- Terdapat penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah sesuai dengan Reviu RPJMD 2016 – 2021 yang dilaksanakan mulai tahun 2018 sehingga
pada kolom 4 disesuaikan dengan Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021.
- (*) menjelaskan karena adanya perubahan nomenklatur kegiatan, perbedaan indikator dan target kinerja setelah adanya revisi RPJMD / Renstra sehingga
realisasi target kinerja Tahun 2016 tidak dapat diakumulasi.
- (**) menjelaskan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016 dan 2017, untuk tahun 2018 – 2021 indikator kinerja dialihkan pelaksanaannya pada
program dan kegiatan dengan nomenklatur baru.
32
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MALANG
Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Malang mencakup Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang mengacu pada
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Utama (IKU)
yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor : P.78/MENLHK/SETJEN/SET.1/9/2016 tentang Penetapan IKU
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, secara lengkap diuraikan
pada tabel 2.2.
33
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
No Indikator SPM/ Standar Nasional
IKK/ IKU
Target Renstra Realisasi Capaian
Proyeksi
Catatan Analisis Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
INDIKATOR KINERJA KUNCI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1 Persentase penegakan hukum lingkungan
Jumlah kasus lingkungan yang
diselesaikan Pemda
Jumlah kasus lingkungan yang ada
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Pengukuran IKK bidang LH
sesuai dengan PP Nomor 6Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
2 Persentase penanganan sampah
Volume sampah yang ditangani
Volume produksi sampah
90% 90% 90% 90% 97,39% 100% 100% 100% Pengukuran IKK bidang LH sesuai dengan PP Nomor 6Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3 Tempat pembuangan sampah persatuan penduduk
Jumlah daya tampung TPS
Jumlah penduduk
90% 90% 90% 90% 97,39% 100% 100% 100% Pengukuran IKK bidang LH sesuai dengan PP Nomor 6Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
INDIKATOR MAKRO DAERAH DALAM RPJMD
1
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
- IKLH Kab/Kota = (IKAx30%) + (IKUx30%) + (ITHx40%)
68,61 68,83 69,07 69,31 68,61 56,78 65,02 68,50 Pengukuran indeks kualitas lingkungan hidup di daerah
adalah sesuai dengan amanat RPJMN 2015-2019
34
No Indikator SPM/ Standar Nasional
IKK/ IKU
Target Renstra Realisasi Capaian
Proyeksi
Catatan Analisis Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DLH
1 Indeks Kualitas Air (IKA)
-
50,00 50.30 50.60 50.90 50,00 50.30 50.60 50.90 Perhitungan indeks kualitas
air mengacu pada PermenLHK No.P.78/MENLHK/SETJEN/ SET.1/9/2016 tentang
Penetapan IKU Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 Indeks Kualitas Udara (IKU)
- IKU = 100 − (
50
0,9x(Ieu − 0,1))
76.15 76.20 76.30 76.40 100,00 100,00 100,00 100,00 Perhitungan indeks kualitas udara berdasarkan PermenLHK No. P.78/MENLHK/SETJEN/
SET.1/9/2016 tentang Penetapan IKU Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 Indeks Kualitas Tutupan Lahan (ILTL)
- ITH = 100 − ((84,3 − (TH x100)) x
50
54,3)
76.91 77.20 77.50 77.80 76,91 77.20 77.50 77.80 Perhitungan indeks tutupan hutan mengacu pada pada PermenLHK No. P.78/MENLHK/SETJEN/
SET.1/9/2016 tentang Penetapan IKU Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN DLH
1 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH
Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan yang
memenuhi baku mutu
42% 43% 44% 45% 42% 43% 44% 45% Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
LH Mendukung Strategi Umum Daerah Kabupaten Malang Poin Tiga Yaitu Meningkatkan Kualitas
Lingkungan Hidup
a Kegiatan Pemantauan
Kualitas
Jumlah titik pantau pengujian 305
titik
380
titik
400
titik
400
titik
305
titik
315
titik
400
titik
400
titik
Kegiatan Pemantauan Kualitas Mendukung Strategi
Umum Daerah Kabupaten Malang Poin Tiga Yaitu Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
35
No Indikator SPM/ Standar Nasional
IKK/ IKU
Target Renstra Realisasi Capaian
Proyeksi
Catatan Analisis Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
b Kegiatan Pengolahan B3 dan Limbah B3
Jumlah peserta sosialisasi Pengelolaan B3
300 orang
500 orang
- - 300 orang
500 orang
- - Kegiatan Pengolahan B3 dan Limbah B3 Mendukung
Strategi Umum Daerah Kabupaten Malang Poin Tiga Yaitu Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
c Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/
Pemelihraan Jalan, Saluran Air Limbah, Sanitasi dan Air Bersih
Jumlah saluran air limbah (IPAL) yang dibangun
4 unit 4 unit 4 unit 4 unit 4 unit 4 unit 4 unit 4 unit Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemelihraan Jalan, Saluran Air Limbah,
Sanitasi dan Air Bersih Mendukung Strategi Umum Daerah Kabupaten Malang Poin Tiga Yaitu Meningkatkan
Kualitas Lingkungan Hidup
d Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup
Jumah instalasi pengolah limbah organik (Biogas) yang
dibangun
- 25 unit 25 unit 25 unit - 13 unit 25 unit 25 unit Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup
Mendukung Strategi Umum Daerah Kabupaten Malang Poin Tiga Yaitu Meningkatkan
Kualitas Lingkungan Hidup
e Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan
Jumlah kajian strategis lingkungan yang disusun
2 dok - - - 2 dok - - - Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan Mendukung Strategi Umum Daerah
Kabupaten Malang Poin Tiga Yaitu Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
f Pemantauan dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup
Jumlah kajian kerusakan lahan yang dilakukan
- 1 dok 1 dok 1 dok - 1 dok 1 dok 1 dok Pemantauan dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup Mendukung Strategi Umum Daerah Kabupaten
Malang Poin Tiga Yaitu Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
2 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Persentase layanan persampahan
55,58% - - - 55,58% - - - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Mendukung Strategi Umum Daerah
Kabupaten Malang Poin Tiga Yaitu Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
36
No Indikator SPM/ Standar Nasional
IKK/ IKU
Target Renstra Realisasi Capaian
Proyeksi
Catatan Analisis Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
a Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
Jumlah pengadaan sarana dan pembangunan prasarana pengelolaan persampahan
3.846 unit
- - - 3.876 unit
- - - Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana
Pengelolaan Persampahan Mendukung Strategi Umum Daerah Kabupaten Malang Poin Tiga Yaitu Meningkatkan
Kualitas Lingkungan Hidup
b Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan
Prasarana dan Sarana Persampahan
Volume sampah yang dikelola melalui pelayanan dan
pengengkutan persampahan
822,86 m³/hr
- - - 1.077 m³/hr
- - - Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan
Prasarana dan Sarana Persampahan Mendukung Strategi Umum Daerah Kabupaten Malang Poin Tiga
Yaitu Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
c Pengembangan Teknologi Pengelolaan Persampahan
Jumlah teknologi pengelolaa sampah alternatif pada TPA
3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit - - - Kegiatan Pengembangan Teknologi Pengelolaan
Persampahan Mendukung Strategi Umum Daerah Kabupaten Malang Poin
TigaYaitu Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
d Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Jumlah kelompok masyarakat yang mengelola sampah
melalui bank sampah/TPST3R/pelapak
sampah
64 TPST3
R
70 TPST3
R
80 TPST3
R
90 TPST3
R
64 TPST3R
70 TPST3R
80 TPST3
R
90 TPST3
R
Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam
Pengelolaan Persampahan Mendukung Strategi Umum Daerah Kabupaten Malang Poin Tiga Yaitu Meningkatkan
Kualitas Lingkungan Hidup
3 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Penanganan Limbah B3
Persentase Layanan Persampahan
60% 60% 65% 70% 60% 60% 65% 70% Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan dan Penanganan Limbah B3 Mendukung Strategi Umum Daerah Kabupaten Malang
Poin TigaYaitu Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
a Peningkatan Peran
Serta Masyarakat dalam Pengurangan Sampah
- 151.475
m³/hr 158.775
m³/hr
175.250
m³/hr
- 151.475
m³/hr
158.775
m³/hr
175.250
m³/hr
Kegiatan Peningkatan Peran
Serta Masyarakat dalam Pengurangan Sampah Mendukung Strategi Umum Daerah Kabupaten Malang
37
No Indikator SPM/ Standar Nasional
IKK/ IKU
Target Renstra Realisasi Capaian
Proyeksi
Catatan Analisis Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Poin TigaYaitu Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
b Penanganan dan Pengelolaan Sampah
- 925,71 m³/hr
1.045,71 m³/hr
1.105,71 m³/hr
- 925,71 m³/hr
1.045,71 m³/hr
1.105,71 m³/hr
Kegiatan Penanganan dan Pengelolaan Sampah
Mendukung Strategi Umum Daerah Kabupaten Malang Poin Tiga Yaitu Meningkatkan
Kualitas Lingkungan Hidup
c Pengelolaan B3 dan Limbah B3
- 500 orang
500 orang
500 orang
- 500 orang
500 orang
500 orang
Kegiatan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Mendukung Strategi Umum Daerah
Kabupaten Malang Poin Tiga Yaitu Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
4 Program Pelayanan Persampahan pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Persampahan (UPTPP)
Cakupan kecamatan yang mendapat pelayanan
persampahan
- 100% 100% 100% - 100% 100% 100% Program Pelayanan Persampahan pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Persampahan (UPTPP)
Mendukung Strategi Umum Daerah Kabupaten Malang Poin Tiga Yaitu Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
a Pelayanan Persampahan pada UPTPP Singosari
Jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan
persampahan
- 4 keca-matan
4 keca-matan
4 keca-matan
- 4 keca-matan
4 keca-matan
4 keca-matan
Kegiatan Pelayanan Persampahan pada UPTPP Singosari Mendukung
Strategi Umum Daerah Kabupaten Malang Poin Tiga Yaitu Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
b Pelayanan Persampahan pada UPTPP Kepanjen
Jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan
persampahan
- 7 keca-matan
7 keca-matan
7 keca-matan
- 7 keca-matan
7 keca-matan
7 keca-matan
Kegiatan Pelayanan Persampahan pada UPTPP Kepanjen Mendukung
Strategi Umum Daerah Kabupaten Malang Poin TigaYaitu Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
c Pelayanan Persampahan pada
UPTPP Tumpang
Jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan
persampahan
- 4 keca-matan
4 keca-matan
4 keca-matan
- 4 keca-matan
4 keca-matan
4 keca-matan
Kegiatan Pelayanan Persampahan pada UPTPP Tumpang Mendukung
Strategi Umum Daerah Kabupaten Malang Poin TigaYaitu Meningkatkan
38
No Indikator SPM/ Standar Nasional
IKK/ IKU
Target Renstra Realisasi Capaian
Proyeksi
Catatan Analisis Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Kualitas Lingkungan Hidup
d Pelayanan Persampahan pada UPTPP Bululawang
Jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan
persampahan
- 5 keca-matan
5 keca-matan
5 keca-matan
- 5 keca-matan
5 keca-matan
5 keca-matan
Kegiatan Pelayanan Persampahan pada UPTPP
Bululawang Mendukung Strategi Umum Daerah Kabupaten Malang Poin TigaYaitu Meningkatkan
Kualitas Lingkungan Hidup
e Pelayanan Persampahan pada UPTPP Turen
Jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan
persampahan
- 5 keca-matan
5 keca-matan
5 keca-matan
- 5 keca-matan
5 keca-matan
5 keca-matan
Kegiatan Pelayanan Persampahan pada UPTPP
Turen Mendukung Strategi Umum Daerah Kabupaten Malang Poin Tiga Yaitu Meningkatkan Kualitas
Lingkungan Hidup
f Pelayanan Persampahan pada UPTPP Pagak
Jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan
persampahan
- 5 keca-matan
5 keca-matan
5 keca-matan
- 5 keca-matan
5 keca-matan
5 keca-matan
Kegiatan Pelayanan Persampahan pada UPTPP Pagak Mendukung Strategi
Umum Daerah Kabupaten Malang Poin Tiga Yaitu Meningkatkan Kualitas
Lingkungan Hidup
g Pelayanan Persampahan pada UPTPP Pujon
Jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan
persampahan
- 3 keca-matan
3 keca-matan
3 keca-matan
- 3 keca-matan
3 keca-matan
3 keca-matan
Kegiatan Pelayanan Persampahan pada UPTPP Pujon Mendukung Strategi
Umum Daerah Kabupaten Malang Poin Tiga Yaitu Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
5 Program, Penertiban dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup
Persentase hasil pengawasan kegiatan / usaha yang taat
terhadap peraturan perudangan
76% 77% 78% 79% 76% 77% 78% 79% Program, Penertiban dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan
Hidup Mendukung Strategi Umum Daerah Kabupaten Malang Poin TigaYaitu Meningkatkan Kualitas
Lingkungan Hidup
a Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Lingkungan
Jumlah pengawasan ketaatan kegiatan/usaha terhadap peraturan perundangan
100 kegiata
n/
100 kegiatan/usah
110 kegiatan/
usaha
120 kegiatan/usaha
100 kegiata
n/
100 kegiatan/usah
110 kegiatan/u
saha
120 kegiatan/usaha
Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Peraturan
Perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup Mendukung Strategi Umum
39
No Indikator SPM/ Standar Nasional
IKK/ IKU
Target Renstra Realisasi Capaian
Proyeksi
Catatan Analisis Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Hidup usaha a a Daerah Kabupaten Malang Poin Tiga Yaitu Meningkatkan
Kualitas Lingkungan Hidup
b Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup
Jumlah pengaduan masyarakat atas dugaan
pencemaran yang
ditindaklanjuti
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kegiatan Penanganan
Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Mendukung Strategi Umum Daerah Kabupaten Malang
Poin Tiga Yaitu Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
6 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH
Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan yang
memenuhi baku mutu
42% 43% 44% 45% 42% 43% 44% 45% Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan LH Mendukung Strategi Umum Daerah Kabupaten Malang Poin Tiga Yaitu
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
a Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang LH
Jumlah pengawasan terhadap kegiatan / usaha
100 kegiatan/usaha
- - - 100 kegiatan/usaha
- - - Kegiatan Pengawasan
Pelaksanaan Kebijakan Bidang LH Mendukung Strategi Umum Daerah Kabupaten Malang Poin Tiga
Yaitu Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
b Kegiatan Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)
Jumlah kegiatan / usaha yang didampingi dalam proper
12 kegiatan/usah
a
- - - 12 kegiatan/usah
a
- - - Kegiatan Peningkatan
Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) Mendukung Strategi Umum Daerah Kabupaten Malang Poin Tiga Yaitu
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
c Kegiatan Koordinasi Penyusunan Amdal
Jumlah dokumen lingkungan yang disusun oleh kegiatan /
usaha
100 dok ling-
kungan
- - - 134 dok ling-
kungan
- - - Kegiatan Koordinasi Penyusunan Amdal
Mendukung Strategi Umum Daerah Kabupaten Malang Poin Tiga Yaitu Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
d Penyusunan Kebijakan
Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Jumlah peraturan
perundangan yan disusun
1
Perbub
- - - 1
Perbub
- - - Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup Mendukung Strategi Umum
40
No Indikator SPM/ Standar Nasional
IKK/ IKU
Target Renstra Realisasi Capaian
Proyeksi
Catatan Analisis Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Daerah Kabupaten Malang Poin TigaYaitu Meningkatkan
Kualitas Lingkungan Hidup
7 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH
Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan yang
memenuhi baku mutu
42 % 43% 44% 45% 42 % 43 % 44% 45% Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH Mendukung Strategi Umum Daerah Kabupaten
Malang Poin TigaYaitu Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
a Pengembangan dan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya
2 dok - - - 2 dok - - - Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Mendukung Strategi Umum Daerah Kabupaten
Malang PoinTiga Yaitu Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
b Kegiatan Koordinasi
Penilaian Kota Sehat/ Adipura
Jumlah titik pantau yang
memenuhi kriteria dan indikator kota bersih
50 titik
pantau
50 titik
pantau
50 titik
pantau
50 titik
pantau
50
titik pantau
50 titik
pantau
50 titik
pantau
50 titik
pantau
Kegiatan Koordinasi Penilaian
Kota Sehat/ Adipura Mendukung Strategi Umum Daerah Kabupaten Malang Poin Tiga Yaitu Meningkatkan
Kualitas Lingkungan Hidup
c Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengendalian LH
Jumlah pendampingan terhadap kelompok masyarakat
yang mengelolan lingkungan secara mandiri
4 kelom-
pok masy.
- - - 4 kelom-
pok masy.
- - - Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam
Pengendalian LH Mendukung Strategi Umum Daerah Kabupaten Malang Poin Tiga Yaitu Meningkatkan Kualitas
Lingkungan Hidup
8 Program Perlindungan dan Konservasi SDA
Cakupan lokasi konservasi yang dilakukan
12% - - - 12% - - - Program Perlindungan dan Konservasi SDA Mendukung
Strategi Umum Daerah Kabupaten Malang Poin Tiga Yaitu Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
a Kegiatan Pengendalian
Kerusakan Hutan dan Lahan
Jumlah kajian kerusakan
lahan
2 dok - - - 2 dok - - - Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan Mendukung Strategi Umum
Daerah Kabupaten Malang Poin Tiga Yaitu Meningkatkan
41
No Indikator SPM/ Standar Nasional
IKK/ IKU
Target Renstra Realisasi Capaian
Proyeksi
Catatan Analisis Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Kualitas Lingkungan Hidup
b Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA
Jumlah studi kerusakan tanah akibat produksi biomassa
1 dok - - - 1 dok - - - Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan
SDA Mendukung Strategi Umum Daerah Kabupaten Malang Poin Tiga Yaitu Meningkatkan Kualitas
Lingkungan Hidup
c Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air
Jumlah sumur resapan yang dibangun
13 unit - - - 13 unit
- - - Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian
Kerusakan Sumber-sumber Air Mendukung Strategi Umum Daerah Kabupaten Malang Poin Tiga Yaitu
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
b Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
3 lokasi
- - - - 3 lokasi
- - - Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
Mendukung Strategi Umum Daerah Kabupaten Malang Poin Tiga Yaitu Meningkatkan
Kualitas Lingkungan Hidup
9. Program Penataan Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Persentase peningkatan tutupan vegetasi
- 3% 3% 3% - 3% 3% 3% Program Penataan Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya
Alam Mendukung Strategi Umum Daerah Kabupaten Malang Poin Tiga Yaitu Meningkatkan Kualitas
Lingkungan Hidup
a Pengkajian Strategis Lingkungan Hidup
Jumlah kajian strategis lingkungan yang disusun
- 4 dok 4 dok 4 dok - 6 dok 4 dok 4 dok Kegiatan Pengkajian Strategis Lingkungan Hidup
Mendukung Strategi Umum Daerah Kabupaten Malang Poin Tiga Yaitu Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
b Konservasi Sumber
Daya Alam
Jumlah lokasi konservasi
melalui penanaman pohon
- 40
lokasi
40
lokasi
40
lokasi
- 40
lokasi
40
lokasi
40
lokasi
Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Mendukung Strategi Umum Daerah
Kabupaten Malang Poin Tiga Yaitu Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
42
No Indikator SPM/ Standar Nasional
IKK/ IKU
Target Renstra Realisasi Capaian
Proyeksi
Catatan Analisis Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
c Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup
Jumlah dokumen lingkungan yang disusun oleh pelaku
kegiatan / usaha
100 dok
125 dok
137 dok
150 dok
138 dok
125 dok
137 dok
150 dok
Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup
Mendukung Strategi Umum Daerah Kabupaten Malang Poin Tiga Yaitu Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
9 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH
Persentase ketersediaan data / informasi SDA dan Lingkungan
Hidup
90% - - - 90% - - - Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH Mendukung
Strategi Umum Daerah Kabupaten Malang Poin Tiga Yaitu Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
a Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan
Jumlah dokumen status lingkungan hidup
1 dok - - - 1dok - - - Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan Mendukung Strategi Umum Daerah Kabupaten Malang
Poin Tiga Yaitu Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
b Kegiatan Peningkatan Edukasi dan Konfirmasi Masyarakat
di Bidang Lingkungan
Jumlah sekolah yang memenuhi 4 komponen
sekolah Adiwiyata
4 sekolah
- - - 5 sekolah
- - - Kegiatan Peningkatan
Edukasi dan Konfirmasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Mendukung Strategi Umum Daerah
Kabupaten Malang Poin Tiga Yaitu Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
43
Pencapaian terkait Indikator Kinerja Kunci (IKK) mencakup 3 indikator
yaitu penegakan hukum lingkungan, persentase penanganan sampah dan
persentase tempat pembuangan sampah persatuan penduduk. Capaian
pelaksanaan indikator penegakan hukum lingkungan telah memenuhi
target 100% melalui pelaksanaan program Pengawasan, Penertiban dan
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup yang
dioperasionalkan melalui kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Peraturan
Perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup.
Indikator makro daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD
Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021 yakni Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup ditetapkan dengan mengacu sebagaimana pada RPJMN Tahun 2015 –
2019, dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) mencakup 3 indikator yaitu
indeks pencemaran air, udara dan tutupan lahan. Pada tahun 2018, dengan
mengacu pada perubahan RPJMD Kabupaten Malang, 3 Indikator Kinerja
Utama berubah menjadi Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara
(IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Target indikator tersebut
juga merujuk pada target IKLH tingkat nasional. Capaian indeks pada tahun
2018 baru akan diketahui hasilnya setelah dilakukan penghitungan dan
analisis dari data hasil pengujian kualitas air dan udara selama 1 tahun.
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG
Pada tahun 2017, organisasi perangkat daerah Badan Lingkungan
Hidup berubah menjadi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah. Perubahan ini
sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan
Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan. Penyelenggaraan tugas dan
fungsi Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada tugas pokok dan fungsi
organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang sebagaimana
ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas
44
Lingkungan Hidup Kabupaten Malang. Sesuai dengan Peraturan Bupati
dimaksud maka tugas pokok dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Malang adalah sebagai berikut :
1. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
dalam tugas pembantuan bidang lingkungan hidup; dan
2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang
tugasnya.
Sedangkan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang adalah :
1. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk data base
serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
2. Perencanaan strategis pada Dinas;
3. Perumusan kebijakan bidang Lingkungan Hidup;
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang
lingkungan hidup;
5. Pelaksanaan tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3,
pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta
penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan;
6. Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang lingkungan hidup;
7. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam
bidang lingkungan hidup;
8. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Dinas;
9. Pembinaan UPT;
10. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan bidang
lingkungan hidup di lingkup Pemerintah Daerah;
11. Pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat, lembaga
pemerintah dan lembaga lainnya;
12. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup.
Terkait dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi,
tidak terlepas dari dokumen perencanaan daerah sebagaimana tertuang
dalam RPJMD. Dalam penyusunan dokumen perencanaan Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, pencapaian visi misi Kabupaten
Malang menjadi salah satu fokus dan tujuan utama yang harus dipenuhi.
Sebagaimana tertuang dalam RPJMD, salah satu misi yakni misi ke 7
merupakan misi yang sangat terkait dengan Dinas Lingkungan Hidup
sebagai salah satu perangkat daerah pendukung dalam upaya
pencapaiannya. Misi dimaksud adalah ”Memperkokoh kesadaran dan
perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup”.
45
Tujuan dari misi tersebut adalah meningkatkan kebersamaan
masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan
lingkungan. Sasaran yang merupakan target atau hasil yang diharapkan
dari tujuan tersebut yaitu meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan
meningkatnya sistem penanggulangan bencana yang responsif. Salah
satu sasaran tersebut menjadi tanggung jawab dari Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Malang yakni meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
Isu-isu lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Malang sebagaimana
tertuang dalam RPJMD, secara umum meliputi:
a. Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian
lingkungan;
b. Pengarusutamaan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan
pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bagi seluruh
sektor yang ditempuh dalam setiap kebijakan pembangunan dalam
rangka menciptakan terjaminnya keseimbangan dan kelestarian fungsi
lingkungan hidup;
c. Menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air.
Sebagaimana telah dirumuskan dalam Renstra Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021, isu-isu penting yang menjadi
perhatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Malang adalah meliputi :
1. Terjadinya degradasi lingkungan;
Semakin menurunnya kondisi lingkungan akibat semakin meningkatnya
pencemaran air, udara dan tanah oleh aktivitas masyarakat dan/atau
industri.
2. Peningkatan beban pencemaran;
Semakin banyaknya jumlah kegiatan/usaha yang membuang limbah
sehingga menyebabkan daya dukung dan daya tampung beban
pencemaran semakin menurun.
3. Perubahan iklim;
Perubahan iklim mengakibatkan dampak yang semakin meluas tidak
hanya pada kondisi lingkungan seperti peningkatan suhu udara,
penipisan ketersediaan sumberdaya air, terjadinya kerusakan
lingkungan akibat bencana, tetapi juga pada akhirnya memberikan
pengaruh pada penurunan hasil produksi pertanian, perkebunan dan
peternakan/perikanan serta pengaruh lainnya seperti dampak terhadap
46
kesehatan. Sementara upaya mitigasi dan adaptasi yang dilakukan
belum optimal.
Ketiga isu penting tersebut menjadi fokus penanganan dan menjadi
dasar perencanaan dalam penentuan/penetapan program kegiatan prioritas
yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang. Tidak
terkecuali pada perencanaan program kegiatan tahun 2019.
2.4 REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2019
Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 secara rinci
disajikan dalam tabel 2.3. Pada tabel tersebut disampaikan perbandingan
antara rencana program dan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam
RKPD dibandingkan dengan hasil analisis kebutuhan perangkat daerah.
47
Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
No
Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.) Program/Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi Target
Capaian Kebutuhan Dana
(Rp. )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
II URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
II.5 LINGKUNGAN HIDUP LINGKUNGAN HIDUP
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan Operasional
Perkantoran (%)
Dinas Lingkungan Hidup
100% 1.215.039.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan Operasional
Perkantoran (%)
Dinas Lingkungan Hidup
100% 1.520.015.000,00
1 Kegiatan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah registrasi
surat masuk masuk dan surat keluar (buah)
Kantor Dinas LH 5.500
surat
180.000.000,00 Kegiatan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah registrasi
surat masuk masuk dan surat keluar (buah)
Kantor Dinas
LH
8.100 surat 196.800.000,00
2 Kegiatan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah
Penyediaan Listrik, Air Minum/ Air Bersih,
Telekomunikasi dan Internet (bulan)
Kantor Dinas LH 12 bulan 40.000.000,00 Kegiatan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah
Penyediaan Listrik, Air Minum/ Air Bersih,
Telekomunikasi dan Internet (bulan)
Kantor Dinas
LH
12 bulan 42.600.000,00
3 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)
Kantor Dinas LH 16 orang 105.000.000,00 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)
Kantor Dinas LH
16 orang 239.180.000,00
4 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah petugas kebersihan (OB)
Kantor Dinas LH 24 OB 65.000.000,00 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah petugas kebersihan (OB)
Kantor Dinas LH
24 OB 45.600.000,00
5 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)
Kantor Dinas LH 42 jenis 126.039.000,00 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)
Kantor Dinas LH
42 jenis 51.611.000,00
6 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)
Kantor Dinas LH 5 jenis 22.000.000,00 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)
Kantor Dinas LH
5 jenis 17.300.000,00
7 Kegiatan Jumlah penyediaan Kantor Dinas LH 5 jenis 6.500.000,00 Kegiatan Jumlah penyediaan Kantor Dinas 5 jenis 5.775.000,00
48
No
Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.) Program/Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi Target
Capaian Kebutuhan Dana
(Rp. )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
komponen alat-alat listrik dan eletronik
(Jenis)
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
komponen alat-alat listrik dan eletronik
(Jenis)
LH
8 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)
Kantor Dinas LH 14 unit 200.000.000,00 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)
Kantor Dinas LH
20 unit 617.260.000,00
9 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan yang
disediakan (jenis)
Kantor Dinas LH 3 jenis 4.000.000,00 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan yang
disediakan (jenis)
Kantor Dinas LH
3 jenis 55.600.000,00
10 Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)
Kantor Dinas LH 1 jenis 2.500.000,00 Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)
Kantor Dinas LH
1 jenis 1.650.000,00
11 Kegiatan Penyediaan
Makanan dan Minuman
Jumlah makanan dan minuman
harian pegawai, rapat, dan tamu yang disediakan (OHK)
Kantor Dinas LH 900 OHK 64.000.000,00 Kegiatan Penyediaan
Makanan dan Minuman
Jumlah makanan dan minuman
harian pegawai, rapat, dan tamu yang disediakan (OHK)
Kantor Dinas LH
900 OHK 60.570.000,00
12 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah
(OHK)
Kantor Dinas LH 140 OHK 160.000.000,00 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah
(OHK)
Kantor Dinas LH
100 OHK 99.524.000,00
13 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi
dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Jumlah pegawai memenuhi
penugasan dinas ke dalam daerah (OHK)
Kantor Dinas LH 1.800 OHK 240.000.000,00 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi
dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Jumlah pegawai memenuhi
penugasan dinas ke dalam daerah (OHK)
Kantor Dinas LH
270 OHK 86.545.000,00
II
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana
Dinas Lingkungan Hidup
100% 585.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kab. Malang Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana
100% 784.518.000,00
49
No
Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.) Program/Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi Target
Capaian Kebutuhan Dana
(Rp. )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penunjang Aparatur (%)
Penunjang Aparatur (%)
1 Kegiatan Pengadaan
Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah
kendaraan Dinas / Operasional Roda 4 Baru yang diadakan (Unit)
Dinas
Lingkungan Hidup
1 unit 300.000.000,00 Kegiatan Pengadaan
Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah
kendaraan Dinas / Operasional Roda 4 Baru yang diadakan (Unit)
Dinas
Lingkungan Hidup
1 unit 425.000.000,00
2
Kegiatan Pengadaan Mebeleur
Jumlah mebeleur yang diadakan (jenis)
Kantor Dinas LH 14 unit
85.000.000,00 Kegiatan Pengadaan Mebeleur
Jumlah mebeleur yang diadakan (jenis)
Kantor Dinas LH
14 unit
58.000.000,00
3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin / Berkala (jenis)
Kantor Dinas LH 8 unit 100.000.000,00 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin / Berkala (jenis)
Kantor Dinas LH
1 unit 79.408.000,00
4 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda
dua yang dipelihara rutin dan berkala (unit)
Kantor Dinas LH 15 unit 75.000.000,00 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda
dua yang dipelihara rutin dan berkala (unit)
Kantor Dinas LH
16 unit 48.160.000,00
5 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara
rutin / berkala (jenis)
Kantor Dinas LH 32 unit
25.000.000,00 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara
rutin / berkala (jenis)
Kantor Dinas LH
34 unit
19.950.000,00
III Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)
Dinas Lingkungan Hidup
100% 170.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)
Dinas Lingkungan Hidup
100% 49.500.000,00
1 Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Jumlah penyediaan pakaian olahraga
(stel)
Kantor Dinas LH 330 stel 170.000.000,00 Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Jumlah penyediaan pakaian olahraga
(stel)
Kantor Dinas LH
350 stel 49.500.000,00
IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas
Pegawai di Perangkat Daerah (%)
Dinas Lingkungan Hidup
100% 45.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas
Pegawai di Perangkat Daerah (%)
Dinas Lingkungan Hidup
100% 20.500.00,00
50
No
Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.) Program/Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi Target
Capaian Kebutuhan Dana
(Rp. )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
Formal
Jumlah Pegawai yang mengikuti
pelatihan (orang)
Kantor Dinas LH 4 orang 45.000.000,00 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
Formal
Jumlah Pegawai yang mengikuti
pelatihan (orang)
Kantor Dinas LH
4 orang 20.500.000,00
V Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen
Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja
Perangkat Daerah yang tepat waktu (%)
Dinas Lingkungan
Hidup
100% 120.000.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen
Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja
Perangkat Daerah yang tepat waktu (%)
Dinas Lingkungan
Hidup
100% 191.220.000,00
1 Kegiatan Penyusunan
Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen
SAKIP (buku)
Kantor Dinas LH 4 dokumen 116.000.000,00 Kegiatan Penyusunan
Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen
Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survey Kepuasan
Masyarakat) (buku)
Kantor Dinas
LH
4 dokumen 189.000.000,00
Jumlah laporan
tahunan (Buku)
1 buku
Jumlah Dokumen Renja (Buku)
1 buku
Jumlah Laporan Kinerja SKPD Triwulanan (I s/d III) (Buku)
8 buku
2 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran
Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan
semester II (buku)
Kantor Dinas LH 2 buku 2.000.000,00 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran
Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan
semester II (buku)
Kantor Dinas LH
2 buku 1.100.000,00
3 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (buku)
Kantor Dinas LH 1 laporan 2.000.000,00 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (buku)
Kantor Dinas LH
1 laporan 1.120.000,00
51
No
Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.) Program/Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi Target
Capaian Kebutuhan Dana
(Rp. )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VI Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Persentase hasil Pemantauan
Kualitas Lingkungan yang memenuhi baku mutu
Tersebar di wilayah
Kabupaten Malang
44% 4.250.000.000,00 Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Persentase hasil Pemantauan
Kualitas Lingkungan yang memenuhi baku mutu
Tersebar di wilayah Kab.
Malang
84% 2.449.400.000,00
1 Kegiatan Pemantauan
Kualitas Lingkungan
Jumlah titik pantau pengujian
kualitas air
Tersebar di wilayah
Kabupaten Malang
400 titik 1.000.000.000,00 Kegiatan Pemantauan
Kualitas Lingkungan
Jumlah titik pantau pengujian
kualitas air
Lokasi titik pantau
tersebar di wilayah Kabupaten Malang
400 titik 700.000.000,00
Jumlah titik pantau pengujian
kualitas udara
54 titik
2
Pengendalian dan
Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup
Jumlah instalasi
pengolah limbah organik (biogas) yang dibangun
Tersebar di
wilayah Kabupaten Malang
25 unit 1.300.000.000,00 Pengendalian dan
Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup
Jumlah instalasi
pengolah limbah organik (biogas) yang dibangun
Tersebar di
wilayah Kabupaten Malang
25 unit 685.000.000,00
3 Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran
Lingkungan Hidup (DAK)
Jumlah instalasi pengolah limbah organik (biogas)
yang dibangun
Tersebar di wilayah Kabupaten
Malang
26 unit 800.000.000,00 Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran
Lingkungan Hidup
Jumlah instalasi pengolah limbah organik (biogas)
yang dibangun
Tersebar di wilayah Kabupaten
Malang
26 unit 764.400.000,00
4 Pemantauan dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup
Jumlah kajian kerusakan lahan yang dilakukan
Tersebar di Wilayah Kabupaten Malang
1 dokumen 1.150.000.000,00 Pemantauan dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup
Jumlah kajian kerusakan lahan yang dilakukan
Kab. Malang
1 dokumen 300.000.000,00
Jumlah rehabilitasi dan reklamasi bekas tambang yang
dilakukan
1 lokasi
Jumlah penanaman rehabilitasi DAS
yang dilakukan
1 lokasi
Jumlah lahan kritis yang
difasilitasi
1 lokasi
52
No
Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.) Program/Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi Target
Capaian Kebutuhan Dana
(Rp. )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
pemulihan kerusakannya
Program Pembinaan Lingkungan Sosial
Persentase hasil pemantauan kualitas
lingkungan di sekitar industri yang memenuhi baku mutu
Seluruh wilayah Kab. Malang
31% 2.100.000.000,00
5 Pembangunan / Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan, Saluran Air Limbah,
Sanitasi dan Air Bersih (DBHCHT)
Jumlah saluran air limbah (IPAL) yang dibangun
Tersebar di wilayah Kab. Malang
4 unit 1.850.000.000,00 Penyediaan / Pemeliharaan Saluran Air Limbah, Sanitasi dan Air
Bersih (DBHCHT)
Jumlah saluran air limbah (IPAL) usaha mikro dan Biodigester yang
dibangun
Tersebar di wilayah Kab. Malang
0 unit 1.850.000.000,00
Kegiatan Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan bagi Masyarakat di
Lingkungan Industri (DBHCHT)
Jumlah titik pantau pengujian kualitas air dan udara di
lingkungan industri dan/atau penghasil bahan baku hasil
tembakau
Tersebar di wilayah Kab.
Malang
120 titik
250.000.000,00
VII Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan dan Penanganan Limbah B3
Persentase Pelayanan Persampahan
Seluruh wilayah Kab. Malang
65% 17.675.000.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan dan Penanganan Limbah B3
Persentase Pelayanan Persampahan
Seluruh wilayah Kab. Malang
65% 10.873.959.600,00
1 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengurangan Sampah
Jumlah volume sampah yang tereduksi di sumbernya (m³ /
hari)
Tersebar di seluruh wilayah Kab. Malang
158,775 m³/hari
600.000.000,00
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengurangan Sampah
Jumlah volume sampah yang tereduksi di sumbernya (m³ /
hari)
Tersebar di seluruh wilayah Kab. Malang
158.775 m³/hari
440.560.000,00
Jumlah TPST3R/bank
sampah/pelapak sampah yang berjalan untuk
80 TPST3R/b
ank sampah/p
elapak
Jumlah TPST3R/bank
sampah/pelapak sampah yang berjalan untuk
Tersebar di seluruh
wilayah Kab. Malang
70 TPST3R/ban
k sampah/pelapak sampah
53
No
Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.) Program/Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi Target
Capaian Kebutuhan Dana
(Rp. )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
mereduksi sampah dari
sumbernya
sampah mereduksi sampah dari
sumbernya
2
Penanganan dan Pengelolaan
Sampah
Jumlah volume sampah yang
ditangani (m³/hari)
Seluruh wilayah Kab. Malang
(Disesuaikan dengan hasil Musrenbang)
1.045,71 m3/hr
15.325.000.000,00 Penanganan dan Pengelolaan
Sampah
Jumlah volume sampah yang
ditangani (m³/hari)
Tersebar di seluruh
wilayah Kab. Malang
1.045,71 m3/hr
9.319.652.100,00
Jumlah Sarana dan prasarana
pengelolaan sampah yang disediakan
5.059 unit
Jumlah Sarana dan prasarana
pengelolaan sampah yang disediakan
5.059 unit
Jumlah teknologi pengelolaan sampah pada TPA yang disediakan
3 unit Jumlah teknologi pengelolaan sampah pada TPA yang disediakan
3 unit
3 Penanganan dan Pengelolaan Sampah (DAK)
Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang
disediakan
Distribusi kepada UPTPP
12 unit 850.000.000,00 Penanganan dan Pengelolaan Sampah
Jumlah volume sampah yang ditangani (m³/hari)
Distribusi kepada UPTPP
12 unit 817.600.000,00
4 Pengelolaan B3 dan Limbah B3
Jumlah Kegiatan/usaha
yang memiliki Izin TPS B3
Kegiatan / usaha yang memiliki Izin
TPS B3 di wilayah Kab. Malang
90 kegiatan /
usaha
900.000.0000,00
Pengelolaan B3 dan Limbah B3
Jumlah Kegiatan/usaha
yang memiliki Izin TPS B3
Kegiatan / usaha yang
memiliki Izin TPS B3 di wilayah Kab. Malang
90 kegiatan / usaha
296.147.500,00
VIII Program Pelayanan Persampahan pada
Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Persampahan (UPTPP)
Seluruh Wilayah Kab. Malang
Cakupan kecamatan
yang mendapat pelayanan persampahan
100%
2.375.000.000,00 Program Pelayanan Persampahan pada
Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Persampahan (UPTPP)
Seluruh wilayah Kab. Malang
Cakupan kecamatan
yang mendapat pelayanan persampahan
100%
2.233.509.400,00
1 Pelayanan
Persampahan pada UPTPP Singosari
Jumlah
Kecamatan yang mendapat pelayanan
Kec. Singosari,
Lawang, Karangploso, Dau
4
kecamatan
350.000.000,00 Pelayanan
Persampahan pada UPTPP Singosari
Jumlah
Kecamatan yang mendapat pelayanan persampahan
Kec. Singosari,
Lawang, Karangploso, Dau
4 kecamatan 549.534.300,00
54
No
Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.) Program/Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi Target
Capaian Kebutuhan Dana
(Rp. )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
persampahan
2 Pelayanan Persampahan pada UPTPP Kepanjen
Jumlah Kecamatan yang mendapat pelayanan
persampahan
Kec. Kepanjen, Sumberpucung, Wonosari, Ngajum,
Kromengan, Pakisaji, Wagir
7 kecamatan 550.000.000,00 Pelayanan Persampahan pada UPTPP Kepanjen
Jumlah Kecamatan yang mendapat pelayanan
persampahan
Kec. Kepanjen, Sumberpucung, Wonosari, Ngajum,
Kromengan, Pakisaji, Wagir
7 kecamatan 492.334.800,00
3 Pelayanan Persampahan pada UPTPP Tumpang
Jumlah Kecamatan yang mendapat pelayanan
persampahan
Kec. Tumpang, Ponsokusumo, Pakis, Jabung
4 kecamata
n
350.000.000,00 Pelayanan Persampahan pada UPTPP Tumpang
Jumlah Kecamatan yang mendapat pelayanan
persampahan
Kec. Tumpang, Ponsokusumo, Pakis, Jabung
4 kecamatan
336.912.000,00
4 Pelayanan
Persampahan pada UPTPP Bululawang
Jumlah
Kecamatan yang mendapat pelayanan persampahan
Kec.
Bululawang, Wajak, Gondanglegi, Tajinan,
Pagelaran
5
kecamatan
300.000.000,00 Pelayanan
Persampahan pada UPTPP Bululawang
Jumlah
Kecamatan yang mendapat pelayanan persampahan
Kec.
Bululawang, Wajak, Gondanglegi, Tajinan,
Pagelaran
5 kecamatan
294.965.700,00
5 Pelayanan
Persampahan pada UPTPP Turen
Jumlah
Kecamatan yang mendapat pelayanan persampahan
Kec. Turen,
Dampit, Tirtoyudo, Ampelgading, Sumbermanjing
wetan
5
Kecamatan
300.000.000,00 Pelayanan
Persampahan pada UPTPP Turen
Jumlah
Kecamatan yang mendapat pelayanan persampahan
Kec. Turen,
Dampit, Tirtoyudo, Ampelgading, Sumbermanjin
gwetan
5 Kecamatan 254.200.600,00
6 Pelayanan
Persampahan pada UPTPP Pagak
Jumlah
Kecamatan yang mendapat pelayanan persampahan
Kec. Pagak,
Donomulyo, Kalipare, Bantur, Gedangan
5
Kecamatan
300.000.000,00 Pelayanan
Persampahan pada UPTPP Pagak
Jumlah
Kecamatan yang mendapat pelayanan persampahan
Kec. Pagak,
Donomulyo, Kalipare, Bantur, Gedangan
5 Kecamatan 140.772.600
7 Pelayanan Persampahan pada
UPTPP Pujon
Jumlah Kecamatan yang
mendapat pelayanan persampahan
Kec. Pujon, Ngantang,
Kasembon
3 Kecamata
n
225.000.000,00 Pelayanan Persampahan pada
UPTPP Pujon
Jumlah Kecamatan yang
mendapat pelayanan persampahan
Kec. Pujon, Ngantang,
Kasembon
3 Kecamatan 164.789.400
XIV Program Pengawasan,
Persentase hasil pengawasan
Tersebar di wilayah
78% 2.375.000.000,00 Program Pengawasan,
Persentase hasil pengawasan
Tersebar di wilayah
78% 1.950.000.000,00
55
No
Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.) Program/Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi Target
Capaian Kebutuhan Dana
(Rp. )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penertiban dan Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup
kegiatan/ usaha yang taat
terhadap peraturan perundang-undangan
Kabupaten Malang
Penertiban dan Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup
kegiatan/ usaha yang taat
terhadap peraturan perundang-undangan
Kabupaten Malang
Persentase pengaduan masyarakat yang
ditindaklanjuti
100% Persentase pengaduan masyarakat yang
ditindaklanjuti
100%
Persentase peningkatan jumlah kelompok
masyarakat yang berperan dalam pengelolaan
lingkungan hidup
100% Persentase peningkatan jumlah kelompok
masyarakat yang berperan dalam pengelolaan
lingkungan hidup
100%
1 Pengawasan Pelaksanaan Peraturan
Perundang-Undangan di Bidang Lingkungan Hidup
Jumlah pengawasan ketaatan
kegiatan/ usaha terhadap peraturan perundangan
bidang lingkungan hidup
Perusahaan yang tersebar di wilayah Kab.
Malang
110 kegiatan/
usaha
400.000.000,00 Pengawasan Pelaksanaan Peraturan
Perundang-Undangan di Bidang Lingkungan Hidup
Jumlah pengawasan ketaatan
kegiatan/ usaha terhadap peraturan perundangan
bidang lingkungan hidup
Perusahaan yang tersebar di wilayah
Kab. Malang
110 kegiatan/
usaha
290.841.500,00
2 Penanganan
Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
Jumlah
pengaduan masyarakat atas dugaan pencemaran
lingkungan yang ditindaklanjuti
Sesuai
pengaduan masyarakat yang diterima
100% 150.000.000,00 Penanganan
Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
Jumlah
pengaduan masyarakat atas dugaan pencemaran
lingkungan yang ditindaklanjuti
Sesuai
pengaduan masyarakat yang diterima
100% 262.582.000
56
No
Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.) Program/Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi Target
Capaian Kebutuhan Dana
(Rp. )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 Peningkatan Peran Serta Masyarakat
dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
Jumlah kelompok masyarakat
pengelola lingkungan secara mandiri berbasis masyarakat yang
didampingi Jumlah Jumlah sekolah yang memenuhi 4
komponen sekolah Adiwiyata Jumlah titik pantau yang
memenuhi kriteria dan indikator kota bersih, hijau dan teduh (Adipura)
Kelompok masyarakat di
Kabupaten Malang
Sekolah calon Adiwiyata
Kec. Kepanjen
4 kelompok
masyarakat
4 sekolah
50 titik pantau
1.850.000.000,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat
dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
kecamatan yang memenuhi
indikator penilaian Kecamatan Berseri
Seluruh kecamatan
wilayah Kab. Malang
10 Kecamatan
1.396.575.500,00
X Program Penataan Lingkungan,
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Persentase peningkatan
tutupan vegetasi
Wilayah Kab. Malang
3% 5.765.000.000,00 Program Penataan Lingkungan,
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Persentase peningkatan
tutupan vegetasi
Wilayah Kab. Malang
3% 2.088.000.000,00
Persentase ketersediaan data/ informasi
dan kajian strategis lingkungan yang akuntabel
91% Persentase ketersediaan data/ informasi
dan kajian strategis lingkungan yang akuntabel
91%
Persentase peningkatan kegiatan/ usaha
yang memiliki dokumen lingkungan
10% Persentase peningkatan kegiatan/ usaha
yang memiliki dokumen lingkungan
10%
1 Pengkajian Strategis Lingkungan
Jumlah dokumen kajian strategis lingkungan yang disusun
Kantor Dinas LH 4 dokumen 850.000.000,00 Pengkajian Strategis Lingkungan
Jumlah dokumen kajian strategis lingkungan yang disusun
Kantor Dinas LH
4 dokumen 675.000.000,00
57
No
Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.) Program/Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi Target
Capaian Kebutuhan Dana
(Rp. )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 Konservasi Sumber Daya Alam
Jumlah lokasi konservasi melalui
penanaman pohon
Jumlah kajian inventarisasi GRK yang disusun
Jumlah lokasi kampung iklim yang dibina
Jumlah sumur
resapan yang dibangun
Tersebar di wilayah Kab.
Malang
40 lokasi
1 dokumen
3 lokasi
24 unit
4.000.000.000,00 Konservasi Sumber Daya Alam
Jumlah lokasi konservasi melalui
penanaman pohon
Tersebar di wilayah Kab.
Malang
40 lokasi 838.000.000,00
3 Pengkajian Dampak
Lingkungan Hidup
Jumlah dokumen
lingkungan yang disusun oleh pelaku usaha/ kegiatan
Jumlah dokumen lingkungan yang disusun bagi
kegiatan/usaha ekonomi lemah dan/atau kegiatan pemerintah
Jumlah peraturan perundangan
bidang lingkungan hidup yang disusun
Kantor Dinas LH 137
dokumen
7 dokumen
1
peraturan
perundangan
750.000.000,00 Pengkajian Dampak
Lingkungan Hidup
Jumlah dokumen
lingkungan yang disusun oleh pelaku usaha/ kegiatan
Kantor Dinas
LH
150
dokumen
575.000.000,00
4 Pengkajian Dampak
Lingkungan Hidup (DBHCHT)
Jumlah kajian
kualitas tanah
Wilayah Kab.
Malang
3 dokumen 165.000.000,00
JUMLAH 34.800.093.000,00 24.260.622.000,00
58
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019 mempunyai
tema “Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dalam Upaya Menurunkan
Angka Kemiskinan melalui Optimalisasi Potensi Pariwisata dan
Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Hidup”. Oleh karena itu program
dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang disusun
dengan menyesuaikan tema tersebut guna mendukung pencapaian visi misi
daerah, khususnya untuk pencapaian misi ke 7 yang terkait dengan
kelestarian lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam RPJMD serta
didasarkan pada adanya 3 (tiga) strategi utama dalam prioritas
pembangunan daerah Kabupaten Malang sebagaimana terumuskan dalam
RPJMD. Ketiga strategi umum dimaksud meliputi :
1. Menurunkan angka kemiskinan;
2. Mengoptimalkan potensi sektor pariwisata;
3. Memperkuat daya dukung lingkungan hidup.
Sejak tahun 2018 dilakukan perubahan dan penyesuaian pada
program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya sesuai
hasil Pemetaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah. Pemetaan program
dan kegiatan ini diperlukan karena adanya tumpang tindih atau overlap
penggunaan nomenklatur program dan kegiatan dimana satu program
dilaksanakan oleh beberapa bidang sehingga pertanggungjawaban dan
pohon kinerja perangkat daerah tidak dapat digambarkan dengan jelas.
Diharapkan dengan adanya pemetaan program dan kegiatan ini tidak ada
lagi program yang diampu oleh banyak bidang sehingga keberhasilan
maupun ketidakberhasilan capaian dari program bersangkutan menjadi
jelas pertanggungjawabannya.
Seluruh program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Malang pada tahun 2019 sesuai usulan pemetaan program dan kegiatan
tentunya memberikan dukungan secara riil terhadap strategi umum daerah
yang ketiga yaitu memperkuat daya dukung lingkungan. Namun demikian,
terhadap strategi umum daerah yang lain Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Malang juga memberikan kontribusi sebagai berikut :
1. Program kegiatan pendukung strategi menurunkan angka kemiskinan.
Program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Malang tidak secara langsung mendukung penurunan angka
kemiskinan, namun mendukung strategi tersebut dalam upaya
pemenuhan ketahanan air, ketahanan energi, ketahanan pangan dan
59
ketahanan kesehatan masyarakat melalui pelaksanaan program
kegiatan :
a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Hidup, dengan kegiatan :
- Pemantauan Kualitas Lingkungan melalui upaya pengendalian
kualitas air melalui pemantauan dan pengujian kualitas air guna
mendukung peningkatan ketahanan air;
- Kegiatan Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan melalui kajian
kerusakan lahan akibat produksi biomassa guna mendukung
ketahanan pangan.
b. Program Penataan Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber
Daya Alam
- Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan melalui upaya
pencegahan pencemaran akibat kegiatan/usaha serta dukungan
penyusunan dokumen pengelolaan lingkungan bagi kegiatan/usaha
ekonomi lemah/kegiatan pemerintah guna guna mendukung
ketahanan kesehatan lingkungan dan ketahanan air;
- Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam melalui penanaman pohon
di sekitar sumber air dan pembuatan sumur resapan dalam rangka
pemeliharaan sumber air untuk peningkatan ketahanan air.
c. Program Pengawasan, Penertiban dan Peningkatan Kapasitas
Kelembagan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan :
- Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan
Lingkungan Hidup dalam rangka mewujudkan kota bersih, hijau
dan teduh melalui upaya untuk mewujudkan lingkungan yang
sehat dan bersih guna mendukung ketahanan kesehatan
khususnya di wilayah perkotaan serta peningkatan edukasi dan
komunikasi masyarakat di bidang lingkungan hidup guna
mendukung ketahanan kesehatan.
d. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, dengan
kegiatan :
- Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengurangan
Sampah melalui pemberdayaan masyarakat dalam mengelola
sampah guna mendukung ketahanan pangan;
- Kegiatan Penanganan dan Pengelolaan Sampah melalui
penanganan sampah guna mendukung ketahanan kesehatan dan
ketahanan air (mengurangi pencemaran air) ;
60
2. Program kegiatan pendukung strategi mengoptimalkan sektor
pariwisata.
Dukungan program kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dalam strategi ini
meliputi :
a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- Kegiatan Pemantauan Kualitas Air melalui Pemantauan dan
Pengujian Kualitas Air di wilayah potensi pariwisata;
b. Program Penataan Lingkungan, Perlindungan dan Koservasi Sumber
Daya Alam, melalui kegiatan :
- Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam melalui penanaman pohon
di kanan kiri jalan di sekitar atau menuju lokasi wisata dan
fasilitasi program kampung pro iklim.
c. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan
Penanganan Limbah B3, dengan kegiatan :
- Kegiatan Penanganan dan Pengelolaan Sampah melalui penyediaan
sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di wilayah potensi
pariwisata;
d. Program Pengawasan, Penertiban dan Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Lingkungan Hidup melaui kegiatan :
- Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundangan di
Bidang Lingkungan Hidup melalui Pengawasan terhadap potensi
terjadinya pencemaran di wilayah potensi pariwisata;
- Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan
Lingkungan Hidup melalui peningkatan kesadaran dan perilaku
masyarakat dalam pengelolaan lingkungan melalui kegiatan
Kecamatan Berseri khususnya di wilayah potensi pariwisata..
3. Program kegiatan pendukung strategi memperkuat daya dukung
lingkungan. Secara umum seluruh program kegiatan pada Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Malang mempunyai orientasi tujuan
untuk meningkatkan daya dukung lingkungan hidup di wilayah
Kabupaten Malang.
2.5 PENELAHAAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa pemerintah daerah wajib
menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi
sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Untuk
61
menyusun RKPD, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan Forum
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang.
Selanjutnya sesuai Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah, salah satunya mengamanatkan Pemerintah Daerah
untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanakanpemerintahan
daerah, salah satunya melalui perencanaan daerah. Partisipasi masyarakat
dalam perencanaan pembangunan daerah diwujudkan melalui pelaksanaan
musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di tingkat
desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi serta nasional.
Musrenbang merupakan instrumen proses perencanaan
pembangunan, sehingga secara teknis berbagai keputusan dalam
pelaksanaan pembangunan dirumuskan secara bersama dan dilaksanakan
sesuai dengan jenjang pemerintahan. Selain sebagai wahana untuk
mensinkronkan dan merekonsiliasikan pendekatan top-down dengan
bottom-up, musrenbang juga merupakan wahana untuk pendekatan
penilaian kebutuhan masyarakat dengan penilaian yang bersifat teknis,
resolusi konflik atas berbagai kepentingan pemerintah daerah dan non
government stakeholders untuk pembangunan daerah, antara kebutuhan
program pembangunan dengan kemampuan dan kendala pendanaan, dan
wahana untuk mensinergikan berbagai sumber pendanaan pembangunan.
Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Malang Tahun 2019 yang
merupakan salah satu acuan dalam penyusunan Renja, telah dilakukan
Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara
berjenjang, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan sampai dengan
kabupaten, termasuk penyelenggaraan Forum SKPD dan/atau Gabungan
SKPD. Usulan kegiatan sesuai hasil Musrenbang Tahun 2018 secara
lengkap dirinci pada tabel 2.4
62
Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2019 / Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2018
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Volume Catatan*)
1
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Penanganan Limbah B3
Desa Wandanpuro Kec. Bululawang
Pelatihan Pengelolaan Bank Sampah
50 Orang Diakomodir dengan catatan setelah melalui proses survey lapangan untuk validasi kesesuaian lokasi untuk pelaksanaan pelatihan dan pembinaan untuk memberikan
motivasi kepada masyarakat. Setelah itu dilakukan stimulan pemberian bantuan berupa buku administrasi serta timbangan untuk menjalankan bank sampah
2 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Penanganan Limbah B3
Kelurahan Dampit Kec. Dampit
Pembangunan Tps Dan Sarana Penunjang Kebersihan
Bangunan Tps 66 M2 - Dan 5
Unit Kendaraan Pengangkut
Sampah
Diakomodir dengan catatan apabila di lokasi sudah ada sistem layanan persampahan dengan dukungan berupa retribusi atas layanan dari UPT setempat, atau sudah ada sistem layanan TPST3R yang sudah berjalan serta perlu dilakukan survey lapangan untuk validasi kesesuaian lokasi
3 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Penanganan Limbah B3
Desa Kenongo Kec. Jabung
Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah
1 Paket Untuk lokasi TPA memerlukan kajian lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terkait dengan penanganan sampah dapat melalui sistem layanan angkutan sampah oleh UPTPP Tumpang dimana untuk wilayah Kecamatan Pakis, Tumpang, Jabung dan Poncokusumo dibuang ke TPA Paras Poncokusumo
63
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Volume Catatan*)
4 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Penanganan Limbah B3
Desa Kenongo Kec. Jabung
Pengadaan Kendaraan Pengangkut Sampah
2 Buah Diakomodir dengan catatan apabila di lokasi sudah ada sistem layanan persampahan dengan dukungan berupa retribusi atas layanan dari UPT setempat, atau sudah ada sistem layanan TPST3R yang sudah berjalan serta perlu dilakukan survey lapangan untuk validasi kesesuaian
lokasi.
5 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Penanganan Limbah B3
Desa Pandansari Lor Kec. Jabung
2 Kendaraan Pengangkut Sampah
2 Kendaraan Pengangkut
Sampah untuk 29 Rt Dari 3
Rw
Diakomodir dengan catatan apabila di lokasi sudah ada sistem layanan persampahan dengan dukungan berupa retribusi atas layanan dari UPT setempat, atau sudah ada sistem layanan TPST3R yang sudah berjalan serta perlu dilakukan survey lapangan untuk validasi kesesuaian lokasi
6 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Penanganan Limbah B3
Desa Sidorejo Kec. Jabung
Pengadaan Angkutan Sampah Dan Tempat Sampah Perumahan
2 Unit Kendaraan Dan 1.000
Buah Tempat Sampah
Diakomodir dengan catatan apabila di lokasi sudah ada sistem layanan persampahan dengan dukungan berupa retribusi atas layanan dari UPT setempat, atau sudah ada sistem layanan TPST3R yang sudah berjalan serta perlu dilakukan survey lapangan untuk validasi kesesuaian lokasi
7 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan
Desa Kalipare Kec. Kalipare
Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah
10.000 M2 Dalam proses kajian dan usulan ke Pemerintah Pusat karena lahan milik Perhutani maka perlu rekomendasi dari Kementerian KLHK
64
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Volume Catatan*)
Penanganan Limbah B3
8 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Penanganan Limbah B3
Desa Ngijo Kec. Karangploso
Pembangunan Tps-t Desa Ngijo
50m2x50m2 Diakomodir dengan catatan akan dilakukan survey lapangan untuk mengetahui potensi layanan, diharapkan ada layanan sekitar 400-600 KK untuk 1 container dengan kapasitas 6 m3 sehingga ritasi pengambilan sampah setiap hari, dan akan berkoordinasi degan UPT setempat terkait kemampuan alat angkut arm roll truck yang tersedia
9 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Penanganan Limbah B3
Desa Mulyoarjo Kec. Lawang
Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu
1 Unit Tpst Diakomodir dengan catatan apabila di lokasi sudah ada sistem layanan persampahan dengan dukungan berupa retribusi atas layanan dari UPT setempat, atau sudah ada sistem layanan TPST3R yang sudah berjalan serta perlu dilakukan survey lapangan untuk validasi kesesuaian lokasi
10 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Penanganan Limbah B3
Desa Sumberporong Kec. Lawang
Pembangunan Tempat Pembuangan Samapah Sementara
1000 M2 Diakomodir dengan catatan akan dilakukan survey lapangan untuk mengetahui potensi layanan, diharapkan ada layanan door to door serta ada iuran dari masyarakat yang dikelola RT/RW/desa setempat untuk kemudian sampah diangkut ke TPS atau dikelola melalui TPS3R
65
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Volume Catatan*)
11 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Penanganan Limbah B3
Desa Balesari Kec. Ngajum
Pengadaan Bank Sampah
Terealisasinya Bank Sampah
Di Semua Dusun
Diakomodir dengan catatan setelah melalui proses survey lapangan untuk validasi kesesuaian lokasi untuk pelaksanaan pelatihan dan pembinaan untuk memberikan motivasi kepada masyarakat. Setelah itu dilakukan stimulan pemberian bantuan berupa buku administrasi
serta timbangan untuk menjalankan bank sampah
12 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Penanganan Limbah B3
Desa Banjarsari Kec. Ngajum
Pengadaan 1 Unit Mobil Gerobak Sampah Dan 2 Unit Bak Tempat Sampah
1 Unit Gerobak Sampah, 2 Unit Bak Tempat Sampah
Diakomodir dengan catatan apabila di lokasi sudah ada sistem layanan persampahan dengan dukungan berupa retribusi atas layanan dari UPT setempat, atau sudah ada sistem layanan TPST3R yang sudah berjalan serta perlu dilakukan survey lapangan untuk validasi kesesuaian lokasi
13 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Penanganan Limbah B3
Desa Sidorejo, Clumprit, Suwaru, Kademangan, Balearjo, Kanigoro, Brongkal, Karangsuko, Banjarejo, Pagelaran Kec. Pagelaran
Pembangunan Tempat Penampungan Sampah Sementara
10 Unit Diakomodir dengan catatan akan dilakukan survey lapangan untuk mengetahui potensi layanan, diharapkan ada layanan door to door serta ada iuran dari masyarakat yang dikelola RT/RW/desa setempat untuk kemudian sampah diangkut ke TPS atau dikelola melalui TPS3R
14 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan
Desa Genengan Kec. Pakisaji
Pengadaan Kontainer Sampah
2 Unit Diakomodir dengan catatan akan dilakukan survey lapangan untuk mengetahui potensi layanan, diharapkan ada layanan sekitar 400-
66
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Volume Catatan*)
Penanganan Limbah B3 600 KK untuk 1 container dengan kapasitas 6 m3 sehingga ritasi pengambilan sampah setiap hari, dan akan berkoordinasi degan UPT setempat terkait kemampuan alat angkut arm roll truck yang tersedia
15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Penanganan Limbah B3
Desa Jatisari Kec. Pakisaji
Tempat Pembuangan Sampah
1 Unit Diakomodir dengan catatan perlu dilakukan survey lapangan untuk validasi. Lebih baik tidak hanya digunakan sebagai tempat pembuangan sampah, tetapi sebagai tempat pengolahan sampah meliputi pemilahan, pengomposan dengan dukungan layanan pada masyarakat berupa retribusi pelayanan
16 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Penanganan Limbah B3
Desa Madiredo Kec. Pujon
Pengelolaan Sampah 1 Set Unit Chopper, 2
Unit Kendaraan Pengangkut
Sampah
Diakomodir dengan catatan apabila di lokasi sudah ada sistem layanan persampahan dengan dukungan berupa retribusi atas layanan dari UPT setempat, atau sudah ada sistem layanan TPST3R yang sudah berjalan serta perlu dilakukan survey lapangan untuk validasi kesesuaian lokasi
17 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Penanganan Limbah B3
Desa Plaosan Kec. Wonosari
Pengelolaan Sampah Terpadu (Kendaraan Angkut Sampah Untuk Mempermudah Pengangkutan Sampah Lingkungan)
2 Unit Diakomodir dengan catatan apabila di lokasi sudah ada sistem layanan persampahan dengan dukungan berupa retribusi atas layanan dari UPT setempat, atau sudah ada sistem layanan TPST3R yang sudah berjalan serta perlu dilakukan survey
67
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Volume Catatan*)
lapangan untuk validasi kesesuaian lokasi
18 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan dan Penanganan Limbah B3
Desa Wonosari Kec. Wonosari
Pelatihan Pengolahan Limbah Plastik
Menjadi Bbm 10 Orang
1 Unit
* Catatan :
Secara umum usulan dari masyarakat melalui Musrenbang dapat diakomodir dengan catatan setelah dilakukan peninjauan lapangan untuk menentukan memungkinkan atau tidaknya usulan tersebut dilaksanakan dari segi persyaratan yang ditentukan, misalnya ketersediaan lahan, ketersediaan sistem pengelolaan dan lain sebagainya. Yang juga menjadi pertimbangan adalah mengenai ketersediaan anggaran dan prioritas pendanaannya.
68
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
Mengacu pada RPJMN 2015 – 2020, salah satu sasaran pokok
pembangunan nasional di sektor lingkungan yaitu perbaikan lingkungan hidup
dengan sasaran berupa :
1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, yang tecermin di dalam Indeks
Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi sebesar 66,5-68,5 pada tahun
2019; dan
2. Meningkatnya role model sikap dan perilaku hidup masyarakat yang peduli
terhadap alam dan lingkungan.
Sasaran yang pertama tersebut telah tercermin dalam salah satu indikator
kinerja daerah Kabupaten Malang yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
(IKLH), sedangkan sasaran yang kedua tercermin dalam misi Kabupaten Malang
yang ketujuh yaitu “Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam
menjaga kelestarian lingkungan hidup”. Sebagaimana tercantum dalam RPJMD
Kabupaten Malang, salah satu perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam
pencapaian indikator kinerja daerah dan misi ketujuh tersebut adalah Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.
Arah kebijakan umum pembangunan nasional yang berkaitan dengan
tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang adalah
“Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam dan
Penanganan Perubahan Iklim”. Arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan
hidup, mitigasi bencana dan perubahan iklim adalah melalui peningkatan
pemantauan kualitas lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan
lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan hidup, mengurangi risiko
bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap
bencana, serta memperkuat mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Dalam kaitan dengan arah kebijakan umum pembangunan nasional
tersebut, khususnya yang terkait dengan perubahan iklim, rencana
pelaksanaannya dituangkan dalam program lintas bidang dalam RPJMN 2015-
2019 dengan target penurunan emisi GRK sekitar 26% pada tahun 2019 dan
peningkatan ketahanan perubahan iklim di daerah.
69
Sasaran pokok pembangunan nasional kemudian diterjemahkan oleh
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui perumusan tujuan
pembangunan dalam Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Tahun 2015-2019 yaitu “memastikan kondisi lingkungan berada pada
toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumber daya pada
rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan
kemampuan sumber daya alam untuk memberikan sumbangan bagi
perekonomian nasional”.
Selanjutnya, untuk memastikan peran pembangunan Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dirumuskan sasaran strategis
pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan meliputi :
1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung
lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator
kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5 – 68,6,
angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangunan dari
besarnya indeks ini yang akan ditangani yaitu air, udara dan tutupan hutan;
2. Memanfaatkan potensi sumber daya hutan dan lingkungan hutan secara
lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang
berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi Sumber Daya
Hutan dan Lingkungan Hidup terhadap devisa dan PNPB. Komponen
pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu
maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor;
3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta
keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung
pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat
keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan
agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan dan
lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan
ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi
bahan perusak ozon dan lain-lain).
Selaras dengan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup, agar
permasalahan lingkungan hidup tidak menjadi permasalahan yang dampaknya
berkesinambungan dan berkelanjutan bagi sosial ekonomi masyarakat, Badan
Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur merumuskan visi untuk memberikan
pelayanan berupa “Ketersediaan Lingkungan Hidup Jawa Timur yang Baik
dan Sehat”, dengan misi berupa :
1. Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan prima;
70
2. Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan;
3. Meningkatkan dan mengembangkan pengendalian pencemaran dan
perusakan lingkungan hidup.
Mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi tersebut maka terjaganya
kualitas lingkungan hidup menjadi prioritas utama kinerja pelayanan Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Malang,dimana hal tersebut juga merupakan
salah satu misi utama Kabupaten Malang yang ditetapkan menjadi salah satu
strategi umum daerah serta ditetapkan menjadi salah satu indikator kinerja
daerah yaitu melalui pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MALANG
Melalui hasil evaluasi terhadap pelaksanaan visi dan misi daerah yang
menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang
sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Malang 2016-2021, maka tujuan pelaksanaan Renja adalah sebagai
berikut :
1. Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui upaya
pencegahan dan pengendalian pencemaran air dan udara;
2. Meningkatkan fungsi perlindungan dan pengawasan dalam pengelolaan SDA
yang berkelanjutan.
Sedangkan sasarannya adalah :
1. Terpeliharanya kualitas lingkungan;
2. Meningkatnya penanganan sampah;
3. Meningkatnya kesadaran dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan
lingkungan;
4. Meningkatnya tutupan vegetasi dan fungsi koordinasi dalam identifikasi
tutupan vegetasi;
Untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran tersebut ditetapkan
indikator kinerja utama (IKU) sebagaimana telah diformulasikan sebagai berikut
:
1. Indeks Kualitas Air (IKA)
Kualitas air dihitung menggunakan metode Indeks Pencemaran Air (IPA)
dengan formula :
71
Keterangan :
PIj = indeks pencemaran
Ci = konsentrasi parameter kualitas air
Lij = konsentrasi parameter kualitas air yang dicantumkan dalam baku
peruntukan air
Transformasi nilai IPA ke dalam indeks kualitas air (IKA) dilakukan dengan
mengalikan bobot nilai indeks dengan persentase pemenuhan baku mutu.
2. Indeks Kualitas Udara (IKU)
Perhitungan dan pengolahan data nilai indeks kualitas udara (IKU)
dirumuskan dengan cara :
Menghitung rerata setiap sampel dan ulangan untuk parameter SO2 dan
NO2
Membandingkan angka rerata SO2 dan NO2 dengan referensi EU, dalam
bentuk indeks sementara
Mentransformasikan indeks sementara ke dalam indeks kualitas udara
(IKU), dengan rumus sebagai berikut :
IKU = 100 − (50
0,9x(Ieu − 0,1))
Keterangan :
IKU = Indeks Kualitas Udara
Ieu = Indeks Sementara Rerata NO2 dan SO2
3. Meningkatnya Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)
Nilai indeks tutupan hutan didapatkan dengan formula:
ITH = 100 − ((84,3 − (𝑇𝐻 𝑥 100))𝑥 50
54,3)
dimana :
ITH = Indeks Tutupan Hutan
TH = Tutupan Hutan
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN
Rencana program dan kegiatan prioritas (utama) merupakan uraian rinci
yang menjelaskan nama program/kegiatan, indikator kinerja program/
kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja, kebutuhan
72
dan sumber dana/pagu indikatif, catatan penting, prakiraan maju Rencana
Tahun 2020.
Rencana program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Malang Tahun 2019 disusun berdasar hasil evaluasi terhadap pelaksanaan
Rencana Kerja tahun sebelumnya, yang mencakup evaluasi terhadap
pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun
2018 dan capaian Renstra, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah dan isu-
isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.Selain itu juga
diselaraskan dengan hasil telaah terhadap kebijakan nasional, kebijakan
Kementerian Dalam Negeri (terkait urusan wajib dan pilihan), kebijakan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (terkait SPM dan IKK), dan
Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Adapun rincian rencana program dan kegiatan prioritas dan pendukung
yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 meliputi :
a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Program ini bertujuan meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup
melalui pengendalian pencemaran air, udara dan tanah. Kegiatan yang
dilaksanakan meliputi :
1. Pemantauan Kualitas Lingkungan;
2. Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup;
3. Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup (DAK);
4. Pemantauan dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup.
Untuk Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Hidup ini diusulkan pagu indikatif anggaran sebesarRp. 2.449.400.000,-dari
Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Malang
Tahun 2019.
b. Program Pembinaan Lingkungan Sosial
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembinaan
lingkungan sosial dengan sumber dana DBHCHT. Guna mendukung pencapaian
tujuan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan meliputi :
1. Penyediaan/Pemeliharaan Saluran Air Limbah, Sanitasi dan Air Bersih
(DBHCHT);
2. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan bagi Masyarakat di Lingkungan
Industri (DBHCHT).
Untuk Program Pembinaan Lingkungan Sosial ini diusulkan pagu indikatif
anggaran sebesar Rp. 2.100.000.000,- dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau (DBHCHT) Kabupaten Malang Tahun 2019.
73
c. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan
Penanganan Limbah B3
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan
persampahan dan penanganan limbah B3. Guna mendukung pencapaian
tujuan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan meliputi :
1. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengurangan Sampah;
2. Penanganan dan Pengelolaan Sampah;
3. Penanganan dan Pengelolaan Sampah (DAK);
4. Pengelolaan B3 dan Limbah B3.
Untuk Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan ini
diusulkan pagu indikatif anggaran sebesar Rp. 10.873.959.600,- dari Dana
Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Malang Tahun
2019.
d. Program Pelayanan Persampahan pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan
Persampahan (UPTPP)
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan
persampahan pada Unit Pelaksanan Teknis Pelayanan Persampahan (UPTPP).
Guna mendukung pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan
meliputi :
1. Pelayanan Persampahan pada UPTPP Singosari;
2. Pelayanan Persampahan pada UPTPP Kepanjen;
3. Pelayanan Persampahan pada UPTPP Tumpang;
4. Pelayanan Persampahan pada UPTPP Bululawang;
5. Pelayanan Persampahan pada UPTPP Turen;
6. Pelayanan Persampahan pada UPTPP Pagak;
7. Pelayanan Persampahan pada UPTPP Pujon.
Untuk Program Pelayanan Persampahan pada Unit Pelaksana Teknis
Pelayanan Persampahan (UPTPP) ini diusulkan pagu indikatif anggaran sebesar
Rp. 2.233.509.400,- dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Malang Tahun
2019.
e. Program Pengawasan, Penertiban dan Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Lingkungan Hidup
Program ini bertujuan meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup
melalui pengawasan pelaksanaan kebijakan peraturan perundangan di bidang
74
Lingkungan Hidup serta peningkatan kapasitas kelembagaan lingkungan hidup.
Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :
1. Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundangan di Bidang Lingkungan
Hidup;
2. Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup;
3. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Untuk Program Pengawasan, Penertiban dan Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Lingkungan Hidup ini diusulkan pagu indikatif anggaran sebesar
Rp. 1.950.000.000,- dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Malang Tahun
2019.
f. Program Penataan Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber
Daya Alam
Program ini bertujuan meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup
melalui pengkajian strategis dan dampak lingkungan serta melindungi sumber
daya alam dari kerusakan serta mempertahankan kelestarian sumber mata air.
Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :
1. Pengkajian Strategis Lingkungan Hidup;
2. Konservasi Sumber Daya Alam.
3. Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup;
Untuk Program Penataan Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam ini diusulkan pagu indikatif anggaran sebesar Rp.
2.088.000.000,- dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Malang Tahun
2019.
g. Program Pendukung (Kesekretariatan)
Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan dalam pelaksanaan
dan pencapaian tujuan program-program utama, terutama dalam hal
penyediaan administrasi perkantoran dan fasilitas untuk aparatur pelaksana
kegiatan.
Progam-program pendukung (kesekretariatan) yang dimaksud meliputi:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan.
75
Untuk program-program pendukung ini diberikan alokasi anggaran sebesar
Rp. 2.565.753.000,-dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Malang Tahun
2019.
Adapun rumusan (matrik) secara lebih detail terhadap Rencana Program
dan Kegiatan Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020 pada Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:
76
Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahahan
Daerah/Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Keterangan
Lokasi Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif
(Rp.) Sumber Dana
Target
Capaian Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.5 Bidang Urusan : Lingkungan Hidup
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)
Dinas Lingkungan
Hidup
100% 1.520.015.000 DAU Program rutin untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian tujuan program-program utama
100% 1.125.950.000
1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)
Kantor Dinas Lingkungan
Hidup
8.100 surat 196.800.000 DAU Program rutin untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian tujuan
program-program utama
8.200 surat 210.000.000
2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Jumlah penyediaan listrik, air minum/air bersih, telekomuni-kasi
dan internet (bulan)
Kantor Dinas Lingkungan
Hidup
12 bulan 42.600.000 DAU Program rutin untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian tujuan
program-program utama
12 bulan 15.600.000
3 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Jumlah pejabat pengelola administrasi
keuangan (OB)
Kantor Dinas Lingkungan
Hidup
16 orang 239.180.000 DAU Program rutin untuk mendukung pelaksanaan
dan pencapaian tujuan program-program utama
16 orang 260.000.000
4 Kegiatan Penyediaan
Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah petugas
kebersihan (OB)
Kantor Dinas
Lingkungan Hidup
24 OB 45.600.000 DAU Program rutin untuk
mendukung pelaksanaan dan pencapaian tujuan program-program utama
24 OB 55.000.000
5 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)
Kantor Dinas Lingkungan
Hidup
42 jenis 51.611.000 DAU Program rutin untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian tujuan program-program utama
42 jenis 60.000.000
6 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan yang disediakan (jenis)
Kantor Dinas Lingkungan
Hidup
5 jenis 17.300.000 DAU Program rutin untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian tujuan program-program utama
5 jenis 25.0000.000
7 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik
(jenis)
Kantor Dinas Lingkungan
Hidup
5 jenis 5.775.000 DAU Program rutin untuk mendukung pelaksanaan
5 jenis 6.600.000
77
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahahan Daerah/Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Keterangan
Lokasi Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif
(Rp.) Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
dan pencapaian tujuan program-program utama
8 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (unit)
Kantor Dinas Lingkungan
Hidup
25 unit 617.260.000 DAU Program rutin untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian tujuan program-program utama
10 unit 120.000.000
9 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
yang disediakan (jenis)
Kantor Dinas Lingkungan
Hidup
3 jenis 55.600.000 DAU Program rutin untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian tujuan
program-program utama
3 jenis 30.000.000
10 Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan
(jenis)
Kantor Dinas Lingkungan
Hidup
1 jenis 1.650.000 DAU Program rutin untuk mendukung pelaksanaan
dan pencapaian tujuan program-program utama
1 jenis 2.750.000
11 Kegiatan Penyediaan
Makanan dan Minuman
Jumlah makanan dan
minuman harian pegawai, rapat dan tamu yang disediakan (HOK)
Kantor Dinas
Lingkungan Hidup
900 OHK 60.570.000 DAU Program rutin untuk
mendukung pelaksanaan dan pencapaian tujuan program-program utama
920 OHK 76.000.000
12 Kegiatan Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah pegawai
memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)
Kantor Dinas
Lingkungan Hidup
100 OHK 99.524.000 DAU Program rutin untuk
mendukung pelaksanaan dan pencapaian tujuan program-program utama
100 OHK 165.000.000
13 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam
Daerah
Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah
(HOK)
Kantor Dinas Lingkungan
Hidup
270 OHK 86.545.000 DAU Program rutin untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian tujuan
program-program utama
280 OHK 100.000.000
II Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase
Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)
Dinas
Lingkungan Hidup
100% 784.518.000 DAU Program rutin untuk
mendukung pelaksanaan dan pencapaian tujuan program-program utama
100% 745.000.000
1 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah kendaraan dinas/ operasional roda 4 baru yang
diadakan
Kantor Dinas Lingkungan
Hidup
1 unit 425.000.000 DAU Program rutin untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian tujuan
program-program utama
I unit 450.000.000
Jumlah kendaraan dinas/ operasional
roda 2 baru yang diadakan
7 unit 154.000.000 2 unit 70.000.000
78
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahahan Daerah/Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Keterangan
Lokasi Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif
(Rp.) Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 Pengadaan Mebeleur Jumlah mebeulair yang
diadakan
Kantor Dinas
Lingkungan Hidup
14 unit 58.000.000 DAU Program rutin untuk
mendukung pelaksanaan dan pencapaian tujuan program-program utama
10 unit 70.000.000
3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung/kantor yang dipelihara rutin/berkala (jenis)
Kantor Dinas Lingkungan
Hidup
1 unit 79.408.000 DAU Program rutin untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian tujuan
program-program utama
1 unit 50.000.000
4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan roda empat dan
kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (unit)
Kantor Dinas Lingkungan
Hidup
16 unit 48.160.000 DAU Program rutin untuk mendukung pelaksanaan
dan pencapaian tujuan program-program utama
15 unit 70.000.000
5 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala
Kantor Dinas Lingkungan
Hidup
34 unit 19.950.000 DAU Program rutin untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian tujuan program-program utama
40 unit 35.000.000
III Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)
Dinas Lingkungan
Hidup
100% 49.500.000 DAU Program rutin untuk mendukung pelaksanaan
dan pencapaian tujuan program-program utama
100% 150.000.000
1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Jumlah penyediaan pakaian olahraga (stel)
Kantor Dinas Lingkungan
Hidup
330 stel 49.500.000 DAU Program rutin untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian tujuan program-program utama
350 stel 150.000.000
IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di
Perangkat Daerah (%)
Dinas Lingkungan
Hidup
100% 20.500.000 DAU Program rutin untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian tujuan
program-program utama
100% 50.000.000
1 Pendidikan dan
Pelatihan Formal
Jumlah pegawai yang
mengikuti pelatihan (orang)
Kantor Dinas
Lingkungan Hidup
4 orang 20.500.000 DAU Program rutin untuk
mendukung pelaksanaan dan pencapaian tujuan program-program utama
5 orang 50.000.000 Kegiatan
pendukung PUG pada Kesekretariatan
79
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahahan Daerah/Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Keterangan
Lokasi Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif
(Rp.) Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
V Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan
Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)
Dinas Lingkungan
Hidup
100% 191.220.000 DAU Program rutin untuk mendukung pelaksanaan
dan pencapaian tujuan program-program utama
100% 158.000.000
1 Penyusunan Laporan
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen
Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survey Kepuasan Masyarakat) (buku)
Kantor Dinas
Lingkungan Hidup
4 dokumen 189.000.000 DAU Pendukung
terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan (Rancangan Renja, Renja, SPM) dan
Laporan Kinerja
4 dokumen 150.000.000
Jumlah laporan tahunan (Buku)
1 buku 1 buku
Jumlah Dokumen Renja (Buku)
1 buku 1 buku
Jumlah Laporan
Kinerja SKPD Triwulanan (I s/d III) (Buku)
8 buku 8 buku
2 Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran
Jumlah dokumen
laporan keuangan semester I dan semester II (buku)
Kantor Dinas
Lingkungan Hidup
2 buku 1.100.000 DAU Pendukung
terlaksananya penyusunan dokumen laporan keuangan semesteran
2 buku 4.000.000
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (buku)
Kantor Dinas Lingkungan
Hidup
1 buku 1.120.000 DAU Pendukung terlaksananya penyusunan dokumen
laporan keuangan akhir tahun
1 buku 4.000.000
VI Program
Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Persentase hasil
pemantauan kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu
Kab. Malang 84%
2.449.400.000 DAU/
DAK
85%
3.900.000.000
1 Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan
Jumlah titik pantau pengujian kualitas air
Kab. Malang 300 titik 700.000.000 DAU Merupakan strategi nasional dalam RPJMN dalam hal penguatan
instrumen pengelolaan lingkungan hidup Pendukung strategi dae-rah peningkatan kualitas
lingkungan hidup
350 titik 1.250.000.000
Jumlah titik pantau pengujian kualitas udara
Kab. Malang 60 titik DAU 60 titik
80
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahahan Daerah/Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Keterangan
Lokasi Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif
(Rp.) Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pendukung strategi daerah pengentasan
kemiskinan dalam hal mendukung ketahanan air Pendukung strategi
daerah bidang pariwisata dalam hal pengawasan terhadap potensi pencemaran di daerah
pariwisata
2 Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan
Pencemaran Lingkungan Hidup
Jumlah instalasi pengolah limbah
organik (biogas) yang dibangun
Tersebar di wilayah Kab
Malang
15 unit 685.000.000 DAU Pendukung strategi daerah peningkatan
kualitas lingkungan hidup
20 unit 1.000.000.000 Kegiatan Pendukung PUG
pada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH
3 Kegiatan Pemantauan dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup
Jumlah lahan kritis / rusak yang difasilitasi pemulihan kerusakannya
Kab. Malang 4 lokasi 300.000.000 DAU Pendukung strategi daerah peningkatan kualitas lingkungan hidup
5 lokasi 800.000.000
4 Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup
(DAK)
Jumlah instalasi pengolah limbah organik (biogas) yang dibangun (DAK)
Tersebar di wilayah Kab
Malang
26 unit 764.000.000 DAK Menyesuaikan dengan pagu dan petunjuk teknis penggunaan DAK dari Kementerian
26 unit 850.000.000
VII Program Pembinaan Lingkungan Sosial
Persentase hasil pemantauan kualitas
lingkungan di sekitar industri yang memenuhi baku mutu
Kab. Malang 31%
2.100.000.000 DBHCHT
Pendukung strategi daerah peningkatan
kualitas lingkungan hidup
32% 2.300.000.000
1 Kegiatan Penyediaan / Pemeliharaan Saluran Air Limbah, Sanitasi dan Air Bersih
(DBHCHT)
Jumlah saluran air limbah (IPAL) usaha mikro dan biodigester yang dibangun
Kab Malang 4 unit
1.850.000.000 DBHCHT Kegiatan yang bersumber DBHCHT dialihkan pada Program Pembinaan Lingkungan Sosial sesuai
PMK No 222 Tahun 2017
0 unit
2.000.000.000
2 Kegiatan Penerapan Sistem Manajemen
Lingkungan bagi Masyarakat di
Jumlah titik pantau pengujian kualitas air
dan udara di lingkungan industri dan/atau rumah sakit
Tersebar di wilayah Kab.
Malang
120 titik
250.000.000 DBHCHT Kegiatan yang bersumber DBHCHT dialihkan pada
Program Pembinaan Lingkungan Sosial sesuai PMK No 222 Tahun 2017
120 titik
300.000.000
81
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahahan Daerah/Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Keterangan
Lokasi Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif
(Rp.) Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Lingkungan Industri (DBHCHT)
VIII Program
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Penanganan Limbah
B3
Persentase Pelayanan
Persampahan
Kab. Malang 65%
10.837.959.600 DAU/
DAK
Pendukung strategi
daerah peningkatan kualitas lingkungan hidup
70% 21.454.670.000
1 Kegiatan Peningkatan Peran Serta
Masyarakat dalam Pengurangan Sampah
Jumlah volume sampah yang tereduksi
di sumbernya
Kab. Malang 156,42 m3/hr
440.560.000 DAU Pendukung strategi daerah peningkatan
kualitas lingkungan hidup
173.07 m3/hr
634.410.000 Kegiatan Pendukung PUG
pada Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
Jumlah bank sampah/TPST3R/
pelapak sampah yang berjalan baik untuk mereduksi sampah dari sumbernya
Tersebar di wilayah Kab.
Malang
70 TPST3R/ bank sampah/
pelapak sampah
2 Kegiatan Penanganan dan Pengelolaan Sampah
Jumlah volume sampah yang ditangani
Kab. Malang
1.045,71 m3/hr 9.319.652.100 DAU Pendukung strategi daerah peningkatan kualitas lingkungan hidup
1.105,71 m3/hr
18.770.000.000
Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang disediakan
Kec. Dampit Kec. Jabung Kec. Kalipare Kec.
Karangploso Kec. Lawang Kec. Ngajum Kec. Pagelaran
Kec. Pakisaji Kec. Pujon Kec. Wonosari
5.969 unit
Jumlah teknologi pengelolaan sampah yang disediakan
TPA Talangagung TPA Randuagung
TPA Paras
3 unit
3 Kegiatan Pengelolaan B3 dan Limbah B3
Jumlah kegiatan / usaha yang memiliki
Izin TPS B3
Kab. Malang 90 kegiatan / usaha
296.147.000 DAU Pendukung strategi daerah peningkatan
kualitas lingkungan hidup
90 kegiatan / usaha
1.050.260.000
82
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahahan Daerah/Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Keterangan
Lokasi Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif
(Rp.) Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4 Kegiatan Penanganan dan Pengelolaan
Sampah (DAK)
Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan
sampah yang disediakan
Kab. Malang
12 unit 817.600.000 DAK Pendukung strategi daerah peningkatan
kualitas lingkungan hidup
12 unit 1.000.000.000
XIV Program Pelayanan Persampahan pada
Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Persampahan (UPTPP)
Cakupan Kecamatan yang Mendapat
Pelayanan Persampah
Kab. Malang 100% 2.233.509.400 DAU Pendukung strategi daerah peningkatan
kualitas lingkungan hidup
100% 2.950.000.000
1 Kegiatan Pelayanan Persampahan pada UPTPP Singosari
Jumlah kecamatan yang mendapatan pelayanan
persampahan
Kec. Singosari, Kec. Lawang, Kec.
Karangploso, Kec. Dau
4 kecamatan
549.534.300 DAU Pendukung strategi daerah peningkatan kualitas lingkungan
hidup
4 kecamatan
650.000.000
2 Kegiatan Pelayanan
Persampahan pada UPTPP Kepanjen
Jumlah kecamatan
yang mendapatan pelayanan persampahan
Kec. Kepanjen,
Kec. Sumber-pucung, Kec. Wonosari, Kec. Ngajum, Kec.
Kromengan, Kec. Pakisaji, Kec. Wagir
7 kecamatan
492.334.800 DAU Pendukung strategi
daerah peningkatan kualitas lingkungan hidup
7 kecamatan
600.000.000
3 Kegiatan Pelayanan Persampahan pada UPTPP Tumpang
Jumlah kecamatan yang mendapatan pelayanan persampahan
Kec. Tumpang, Kec. Poncoku-sumo, Kec. Pakis, Kec.
Jabung
4 kecamatan
336.912.000 DAU Pendukung strategi daerah peningkatan kualitas lingkungan hidup
4 kecamatan
425.000.000
4 Kegiatan Pelayanan Persampahan pada
UPTPP Bululawang
Jumlah kecamatan yang mendapatan
pelayanan persampahan
Kec. Bulula-wang, Kec.
Wajak, Kec. Gondanglegi, Kec. Tajinan, Kec. Pagelaran
5 kecamatan
294.965.700 DAU Pendukung strategi daerah peningkatan
kualitas lingkungan hidup
5 kecamatan
400.000.000
5 Kegiatan Pelayanan Persampahan pada UPTPP Turen
Jumlah kecamatan yang mendapatan pelayananpersampahan
Kec. Turen, Kec. Dampit, Kec. Tirtoyudo, Kec. Ampelgading,
Kec. Sumber-manjing Wetan
5 kecamatan
254.200.600 DAU Pendukung strategi daerah peningkatan kualitas lingkungan hidup
5 kecamatan
350.000.000
83
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahahan Daerah/Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Keterangan
Lokasi Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif
(Rp.) Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
6 Kegiatan Pelayanan Persampahan pada
UPTPP Pagak
Jumlah kecamatan yang mendapatan
pelayanan persampahan
Kec. Pagak, Kec. Donomulyo,
Kec. Kalipare, Kec. Bantur, Kec. Gedangan
5 kecamatan
140.772.600 DAU Pendukung strategi daerah peningkatan
kualitas lingkungan hidup
5 kecamatan
250.000.000
7 Kegiatan Pelayanan Persampahan pada UPTPP Pujon
Jumlah kecamatan yang mendapatan pelayanan persampahan
Kec. Pujon, Kec. Ngantang, Kec. Kasembon
3 kecamatan
164.789.400 DAU Pendukung strategi daerah peningkatan kualitas lingkungan hidup
3 kecamatan
275.000.000
X Program Pengawasan, Penertiban dan
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup
Persentase Hasil Pengawasan Kegiatan
/Usaha yang Taat terhadap Peraturan Perundangan
Kab. Malang 78% 1.950.000.000 DAU Pendukung strategi daerah peningkatan
kualitas lingkungan hidup
79% 3.075.000.000
Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti
100% 100%
Persentase Peningkatan Jumlah
Kelompok Masyarakat yang Berperan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
100%
100%
1 Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan
Peraturan Perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup
Jumlah pengawsan ketaatan
kegiatan/usaha terhadap peraturan perundangan bidang lingkungan hidup
Kab. Malang 110 kegiatan/ usaha
290.841.000 DAU Pendukung strategi daerah peningkatan
kualitas lingkungan hidup
120 kegiatan/
usaha
475.000.000
2 Kegiatan Penanganan Pengaduan dan
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
Jumlah pengaduan masyarakat atas
dugaan pencemaran lingkungan yang ditindaklanjuti
Kab. Malang 100% 262.582.000 DAU Pendukung strategi daerah peningkatan
kualitas lingkungan hidup
100% 350.000.000
84
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahahan Daerah/Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Keterangan
Lokasi Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif
(Rp.) Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3 Kegiatan Peningkatan Peran Serta
Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
Jumlah kecamatan yang memenuhi
indikator penilaian Kecamatan Berseri
Kab. Malang 10 Kecamatan
1.396.576.000 DAU Pendukung strategi daerah peningkatan
kualitas lingkungan hidup
10 Kecamatan
2.250.000.000 Kegiatan pendukung PUG
pada Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas
Lingkungan Hidup Jumlah titik pantau
yang memenuhi kriteria dan indikator kota bersih, hijau dan teduh (Adipura)
50 titik pantau DAU Pendukung strategi
daerah peningkatan kualitas lingkungan hidup
50 titik
pantau
Jumlah sekolah yang memnuhi 4 komponen
sekolah Adiwiyata
4 sekolah DAU Pendukung strategi daerah peningkatan
kualitas lingkungan hidup
4 sekolah
XI Program Penataan
Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi SDA
Persentase Tutupan
Vegetasi
Kab. Malang 3% 2.088.000.000 DAU Pendukung strategi
daerah peningkatan kualitas lingkungan hidup
3% 6.300.000.000
Persentase
ketersediaan data/ informasi dan kajian strategis lingkungan yang akuntabel
91% 90%
Persentase Peningkatan Kegiatan/Usaha yang
Memiliki Dokumen Lingkungan
10%
10%
1 Kegiatan Pengkajian Strategis Lingkungan
Jumlah dokumen kajian strategis lingkungan yang disusun
Kantor Dinas Lingkungan Hidup
4 dokumen
675.000.000 DAU Pendukung strategi daerah peningkatan kualitas lingkungan hidup
4 dokumen
1.000.000.000
2 Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam
Jumlah lokasi konservasi melalui
penanaman pohon
Tersebar di wilayah Kab.
Malang
18 lokasi 838.000.000 DAU Pendukung strategi daerah peningkatan
kualitas lingkungan hidup
18 lokasi 4.400.000.000 Kegiatan Pendukung PUG
pada Bidang Tata Lingkungan
Jumlah kajian
inventarisasi GRK yang disusun
Dinas
Lingkungan Hidup
1 dokumen 1 dokumen
85
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahahan Daerah/Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Keterangan
Lokasi Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif
(Rp.) Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jumlah lokasi kampung iklim yang
dibina
Tersebar di wilayah Kab.
Malang
3 lokasi 3 lokasi
Jumlah sumur resapan yang dibangun
Tersebar di wilayah Kab. Malang
24 unit 24 unit
3 Kegiatan Pengkajian
Dampak Lingkungan
Jumlah dokumen
lingkungan yang disusun oleh pelaku kegiatan/usaha
Kab. Malang 142 dokumen 750.000.000 DAU Pendukung strategi
daerah peningkatan kualitas lingkungan hidup
160 dokumen 900.000.000
Jumlah dokumen lingkungan yang disusun bagi kegiatan/
usaha ekonomi lemah dan/atau kegiatan pemerintah
8 dokumen
JUMLAH 24.260.622.000 42.208.620.000
86
Rencana program dan kegiatan yang tercantum pada Tabel 3.1 di atas
tentunya masih berupa rencana yang dapat mengalami perubahan pada
realisasi tergantung pada beberapa faktor, misalnya menyesuaikan dengan
kemampuan pembiayaan daerah, terbitnya peraturan perundangan yang
mengganti peraturan yang berlaku saat ini, perubahan struktur organisasi dan
lain sebagainya. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup sebagai salah satu
perangkat daerah yang mendapat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
(DBHCHT) tentu juga perlu memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan yang
berlaku mengenai panduan penggunaan DBHCHT tersebut.
Adapun mengenai pelaksanaan program dan kegiatan, tentunya harus
memiliki indikator yang dapat diukur dan hendaknya dilaksanakan oleh satu
bidang saja sehingga alur pertanggungjawaban keberhasilan program tersebut
menjadi jelas. Oleh karena itu nantinya diperlukan pula penyesuaian nama
program dan kegiatan agar tidak terjadi tumpang tindih antar bidang pelaksana
dari program dan kegiatan tersebut. Pada dokumen Rencana Kerja Tahun 2019
ini telah mencantumkan nomenklatur program dan kegiatan Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Malang hasil pemetaan yang telah diverifikasi sebelumnya.
Program dan kegiatan yang direncanakan tersebut secara langsung
maupun tidak langsung pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan indeks
kualitas lingkungan hidup, baik melalui pengendalian pencemaran air dan
udara serta untuk meningkatkan tutupan vegetasi.
Dari keseluruhan program dan kegiatan yang ada, terdapat 5
program/kegiatan yang dikategorikan responsif gender, yaitu:
1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Penanganan
Limbah B3, dengan Kegiatan Peningkatan Peran Masyarakat dalam
Pengurangan Sampah
Kegiatan yang mendukung responsif gender adalah Peningkatan Peran Serta
Masyarakat Dalam Pengurangan Sampah adalah mendorong terciptanya
paradigma baru masyarakat (laki-laki maupun perempuan) dalam
pengelolaan persampahan yang memandang sampah sebagai sumber daya
yang bernilai dan dapat memberikan dampak yang baik bagi masyarakat
baik dari segi sosial, ekonomi dan lingkungan.
2. Program Pengawasan, Penertiban, dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Lingkungan Hidup dengan Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat
dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
Kegiatan yang mendukung responsif gender adalah meningkatkan peran
serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan mengadakan
87
pendampingan kepada masyarakat untuk meningkatkan peran serta dengan
membentuk kelompok masyarakat berbasis masyarakat yang secara mandiri
melakukan pengelolaan lingkungan hidup dan Mengadakan lomba
lingkungan hidup dengan indikator dan kriteria yang terkait pengelolaan
lingkungan hidup yaitu kebersihan, kelembagaan, peran serta, kebijakan,
aksi pengelolaan lingkungan.
3. Program Penataan Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya
Alam dengan Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam
Kegiatan yang mendukung responsif gender adalah melalui kegiatan
konservasi pada sumber air, yang memberikan dampak terlindunginya
sumber air dan berimbas pada tersedianya air bersih dan mempermudah
akses masyarakat dalam pemanfaatan air bersih tersebut. Untuk itu
diperlukan peran aktif masyarakat dalam menjaga tegakan yang ditanam
agar perlindungan pada sumber air dapat terus terlaksana secara kontinyu.
4. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
dengan Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran
Lingkungan Hidup
Kegiatan yang mendukung responsif gender adalah melalui penanggulangan
pencemaran limbah ternak dengan membangun pengolah limbah organik
(biogas). Gas yang dihasilkan dari pengolahan limbah ternak tersebut dapat
dimanfaatkan sebagai pengganti LPG sebagai bahan bakar untuk memasak.
Dengan demikian limbah ternak tersebut dapat memberikan manfaat
terhadap ketersediaan energi bagi rumah tangga.
5. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur dengan Kegiatan Pendidikan
dan Pelatihan Formal
Kegiatan yang mendukung responsif gender adalah melalui pelaksanaan
pelatihan terkait perencanaan dan penganggaran daerah yang responsif
gender (PPRG) terhadap pejabat struktural dan staf yang menangani program
dan kegiatan.
Program dan kegiatan tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai
pendukung dari prioritas pembangunan daerah Kabupaten Malang yang
keenam, yaitu ”Peningkatan Efektifitas Penanggulangan Kemiskinan,
Kesejahteraan Sosial Serta Peningkatan Peran Perempuan dan Pengarusutamaan
Gender”.
88
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
Rencana program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Malang Tahun 2019 disusun berdasar hasil evaluasi terhadap pelaksanaan
Rencana Kerja tahun sebelumnya, yang mencakup evaluasi terhadap
pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun
2017 dan capaian Renstra, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah dan isu-
isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Selain itu juga
diselaraskan dengan hasil telaah terhadap kebijakan nasional, kebijakan
Kementerian Dalam Negeri (terkait urusan wajib dan pilihan), kebijakan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (terkait SPM dan IKK), dan
Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Adapun rincian rencana program dan kegiatan prioritas dan pendukung
yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 meliputi :
a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Program ini bertujuan meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup
melalui pengendalian pencemaran air, udara dan tanah. Kegiatan yang
dilaksanakan meliputi :
1. Pemantauan Kualitas Lingkungan;
2. Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup;
3. Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup (DAK);
4. Pemantauan dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup.
Untuk Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Hidup ini diusulkan pagu indikatif anggaran sebesar Rp. 2.449.400.000,- dari
Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Malang
Tahun 2019.
b. Program Pembinaan Lingkungan Sosial
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembinaan
lingkungan sosial dengan sumber dana DBHCHT. Guna mendukung pencapaian
tujuan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan meliputi :
1. Penyediaan / Pemeliharaan Saluran Air Limbah, Sanitasi dan Air Bersih
(DBHCHT);
2. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan bagi Masyarakat di Lingkungan
Industri (DBHCHT).
89
Untuk Program Pembinaan Lingkungan Sosial ini diusulkan pagu indikatif
anggaran sebesar Rp. 2.100.000.000,- dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau (DBHCHT) Kabupaten Malang Tahun 2019.
c. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan
Penanganan Limbah B3
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan
persampahan dan penanganan limbah B3. Guna mendukung pencapaian
tujuan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan meliputi :
1. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengurangan Sampah;
2. Penanganan dan Pengelolaan Sampah;
3. Penanganan dan Pengelolaan Sampah (DAK);
4. Pengelolaan B3 dan Limbah B3.
Untuk Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan ini
diusulkan pagu indikatif anggaran sebesar Rp. 10.837.959.600,- dari Dana
Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Malang Tahun
2019.
d. Program Pelayanan Persampahan pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan
Persampahan (UPTPP)
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan
persampahan pada Unit Pelaksanan Teknis Pelayanan Persampahan (UPTPP).
Guna mendukung pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan
meliputi :
1. Pelayanan Persampahan pada UPTPP Singosari;
2. Pelayanan Persampahan pada UPTPP Kepanjen;
3. Pelayanan Persampahan pada UPTPP Tumpang;
4. Pelayanan Persampahan pada UPTPP Bululawang;
5. Pelayanan Persampahan pada UPTPP Turen;
6. Pelayanan Persampahan pada UPTPP Pagak;
7. Pelayanan Persampahan pada UPTPP Pujon.
Untuk Program Pelayanan Persampahan pada Unit Pelaksana Teknis
Pelayanan Persampahan (UPTPP) ini diusulkan pagu indikatif anggaran sebesar
Rp. 2.233.509.400,- dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Malang Tahun
2019.
90
e. Program Pengawasan, Penertiban dan Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Lingkungan Hidup
Program ini bertujuan meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup
melalui pengawasan pelaksanaan kebijakan peraturan perundangan di bidang
LH serta peningkatan kapasitas kelembagaan lingkungan hidup. Kegiatan yang
dilaksanakan meliputi :
1. Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundangan di Bidang Lingkungan
Hidup;
2. Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup;
3. Peningatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Untuk Program Pengawasan, Penertiban dan Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Lingkungan Hidup ini diusulkan pagu indikatif anggaran
sebesarRp. 1.950.000.000,- dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Malang
Tahun 2019.
f. Program Penataan Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber
Daya Alam
Program ini bertujuan meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup
melalui pengkajian strategis dan dampak lingkungan serta melindungi sumber
daya alam dari kerusakan serta mempertahankan kelestarian sumber mata air.
Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :
1. Pengkajian Strategis Lingkungan Hidup;
2. Konservasi Sumber Daya Alam.
3. Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup;
Untuk Program Penataan Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam ini diusulkan pagu indikatif anggaran sebesar Rp.
2.088.000.000,- dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Malang Tahun
2019.
g. Program Pendukung (Kesekretariatan)
Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan dalam pelaksanaan
dan pencapaian tujuan program-program utama, terutama dalam hal
penyediaan administrasi perkantoran dan fasilitas untuk aparatur pelaksana
kegiatan.
Progam-program pendukung (kesekretariatan) yang dimaksud meliputi:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Aparatur;
91
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan.
Untuk program-program pendukung ini diberikan alokasi anggaran
sebesarRp. 2.565.753.000,- dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Malang
Tahun 2019.
Adapun rumusan (matrik) secara detail terhadap Rencana Kerja dan
Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019 dijelaskan
pada Tabel 4.1 berikut :
92
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2019
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahahan
Daerah/Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting Keterangan Lokasi
Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Bidang Urusan : Lingkungan Hidup
I Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran
(%)
Dinas Lingkungan
Hidup
100% 1.520.015.000 DAU Program rutin untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian tujuan
program-program utama
1. Kegiatan Penyediaan
Jasa Surat Menyurat
Jumlah registrasi surat
masuk dan surat keluar (buah)
Kantor Dinas
Lingkungan Hidup
8.100 surat 196.800.000 DAU Program rutin untuk mendukung
pelaksanaan dan pencapaian tujuan program-program utama
2. Kegiatan Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah penyediaan listrik,
air minum/air bersih, telekomuni-kasi dan internet (bulan)
Kantor Dinas
Lingkungan Hidup
12 bulan 42.600.000 DAU Program rutin untuk mendukung
pelaksanaan dan pencapaian tujuan program-program utama
3. Kegiatan Penyediaan
Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah pejabat pengelola
administrasi keuangan (OB)
Kantor Dinas
Lingkungan Hidup
16 orang 239.180.000 DAU Program rutin untuk mendukung
pelaksanaan dan pencapaian tujuan program-program utama
4. Kegiatan Penyediaan
Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah petugas kebersihan
(OB)
Kantor Dinas
Lingkungan Hidup
24 OB 45.600.000 DAU Program rutin untuk mendukung
pelaksanaan dan pencapaian tujuan program-program utama
5. Kegiatan Penyediaan
Alat Tulis Kantor
Jumlah alat tulis kantor
yang disediakan (jenis)
Kantor Dinas
Lingkungan Hidup
42 jenis 51.611.000 DAU Program rutin untuk mendukung
pelaksanaan dan pencapaian tujuan program-program utama
6. Kegiatan Penyediaan
Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan yang
disediakan (jenis)
Kantor Dinas
Lingkungan Hidup
5 jenis 17.300.000 DAU Program rutin untuk mendukung
pelaksanaan dan pencapaian tujuan program-program utama
7. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik
(jenis)
Kantor Dinas Lingkungan
Hidup
5 jenis 5.775.000 DAU Program rutin untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian tujuan
program-program utama
8. Kegiatan Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan
perlengkapan kantor yang disediakan (unit)
Kantor Dinas
Lingkungan Hidup
25 unit 617.260.000 DAU Program rutin untuk mendukung
pelaksanaan dan pencapaian tujuan program-program utama
9. Kegiatan Penyediaan
Bahan Bacaan dan
Jumlah bahan bacaan dan
peraturan perundang-
Kantor Dinas
Lingkungan Hidup
3 jenis 55.600.000 DAU Program rutin untuk mendukung
pelaksanaan dan pencapaian tujuan program-program utama
93
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahahan Daerah/Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting Keterangan Lokasi
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Peraturan Perundang-undangan
undangan yang disediakan (jenis)
10. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)
Kantor Dinas Lingkungan
Hidup
1 jenis 1.650.000 DAU Program rutin untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian tujuan program-program utama
11. Kegiatan Penyediaan
Makanan dan Minuman
Jumlah makanan dan
minuman harian pegawai, rapat dan tamu yang disediakan (HOK)
Kantor Dinas
Lingkungan Hidup
900 OHK 60.570.000 DAU Program rutin untuk mendukung
pelaksanaan dan pencapaian tujuan program-program utama
12. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)
Kantor Dinas Lingkungan
Hidup
100 OHK 99.524.000 DAU Program rutin untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian tujuan program-program utama
13. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam
Daerah
Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)
Kantor Dinas Lingkungan
Hidup
270 OHK 86.545.000 DAU Program rutin untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian tujuan program-program utama
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana
Penunjang Aparatur (%)
Dinas Lingkungan
Hidup
100% 784.518.000 DAU Program rutin untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian tujuan
program-program utama
1. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah kendaraan dinas/ operasional roda 4 baru
yang diadakan
Kantor Dinas Lingkungan
Hidup
1 unit 425.000.000 DAU Program rutin untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian tujuan
program-program utama
Jumlah kendaraan dinas/
operasional roda 2 baru yang diadakan
0 unit 154.000.000
2. Pengadaan Mebeleur Jumlah mebeulair yang diadakan
Kantor Dinas Lingkungan
Hidup
14 unit 58.000.000 DAU Program rutin untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian tujuan program-program utama
3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung/kantor yang dipelihara rutin/berkala (jenis)
Kantor Dinas Lingkungan
Hidup
1 unit 79.408.000 DAU Program rutin untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian tujuan program-program utama
4. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin
dan berkala (unit)
Kantor Dinas Lingkungan
Hidup
16 unit 48.160.000 DAU Program rutin untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian tujuan program-program utama
94
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahahan Daerah/Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting Keterangan Lokasi
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 10
5. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala
Kantor Dinas Lingkungan
Hidup
34 unit 19.950.000 DAU Program rutin untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian tujuan program-program utama
III Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Persentase Penunjang
Kerja Aparatur (%)
Dinas
Lingkungan Hidup
100% 49.500.000 DAU Program rutin untuk mendukung
pelaksanaan dan pencapaian tujuan program-program utama
1. Pengadaan Pakaian
Khusus Hari-Hari Tertentu
Jumlah penyediaan pakaian
olahraga (stel)
Kantor Dinas
Lingkungan Hidup
330 stel 49.500.000 DAU Program rutin untuk mendukung
pelaksanaan dan pencapaian tujuan program-program utama
IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)
Dinas Lingkungan
Hidup
100% 20.500.000 DAU Program rutin untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian tujuan program-program utama
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)
Kantor Dinas Lingkungan
Hidup
4 orang 20.500.000 DAU Program rutin untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian tujuan program-program utama
V Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja
Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)
Dinas Lingkungan
Hidup
100% 191.220.000 DAU Program rutin untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian tujuan program-program utama
1. Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile
Kinerja PD/Survey Kepuasan Masyarakat) (buku)
Kantor Dinas Lingkungan
Hidup
4 dokumen 189.000.000 DAU Pendukung terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan (Rancangan
Renja, Renja, SPM) dan Laporan Kinerja
Jumlah laporan tahunan (Buku)
1 buku
Jumlah Dokumen Renja
(Buku)
1 buku
Jumlah Laporan Kinerja SKPD Triwulanan (I s/d III)
(Buku)
8 buku
2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (buku)
Kantor Dinas Lingkungan
Hidup
2 buku 1.100.000 DAU Pendukung terlaksananya penyusunan dokumen laporan keuangan semesteran
95
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahahan Daerah/Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting Keterangan Lokasi
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 10
3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (buku)
Kantor Dinas Lingkungan
Hidup
1 buku 1.120.000 DAU Pendukung terlaksananya penyusunan dokumen laporan keuangan akhir tahun
VI Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Persentase hasil pemantauan kualitas
lingkungan yang memenuhi baku mutu
Kab. Malang 84%
2.449.400.000 DAU/ DAK
1. Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan
Jumlah titik pantau pengujian kualitas air
Kab. Malang 300 titik 700.000.000 DAU Merupakan strategi nasional dalam RPJMN dalam hal penguatan instrumen pengelolaan lingkungan hidup Pendukung strategi daerah peningkatan
kualitas lingkungan hidup Pendukung strategi daerah pengentasan kemiskinan dalam hal mendukung ketahanan air
Pendukung strategi daerah bidang pariwisata dalam hal pengawasan terhadap potensi pencemaran di daerah pariwisata
Jumlah titik pantau
pengujian kualitas udara
Kab. Malang 60 titik DAU
2. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran
Lingkungan Hidup
Jumlah instalasi pengolah limbah organik (biogas) yang dibangun
Tersebar di wilayah Kab
Malang
15 unit 685.000.000 DAU Pendukung strategi daerah peningkatan kualitas lingkungan hidup
Kegiatan Pendukung PUG pada Bidang
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH
3. Kegiatan Pemantauan dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup
Jumlah lahan kritis / rusak yang difasilitasi pemulihan kerusakannya
Kab. Malang 4 lokasi 300.000.000 DAU Pendukung strategi daerah peningkatan kualitas lingkungan hidup
4. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup
(DAK)
Jumlah instalasi pengolah limbah organik (biogas) yang dibangun (DAK)
Tersebar di wilayah Kab
Malang
26 unit 764.000.000 DAK Menyesuaikan dengan pagu dan petunjuk teknis penggunaan DAK dari Kementerian
96
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahahan Daerah/Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting Keterangan Lokasi
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 10
VII Program Pembinaan Lingkungan Sosial
Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan di sekitar
industri yang memenuhi baku mutu
Kab. Malang 31%
2.100.000.000 DBHCHT Pendukung strategi daerah peningkatan kualitas lingkungan hidup
1. Kegiatan Penyediaan /
Pemeliharaan Saluran Air Limbah, Sanitasi dan Air Bersih (DBHCHT)
Jumlah saluran air limbah
(IPAL) usaha mikro dan biodigester yang dibangun
Kab Malang 4 unit
1.850.000.000 DBHCHT Kegiatan yang bersumber DBHCHT
dialihkan pada Program Pembinaan Lingkungan Sosial sesuai PMK No 222 Tahun 2017
2. Kegiatan Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan bagi
Masyarakat di Lingkungan Industri (DBHCHT)
Jumlah titik pantau pengujian kualitas air dan udara di lingkungan industri
dan/atau rumah sakit
Tersebar di wilayah Kab.
Malang
120 titik
250.000.000 DBHCHT Kegiatan yang bersumber DBHCHT dialihkan pada Program Pembinaan Lingkungan Sosial sesuai PMK No 222
Tahun 2017
VIII Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan
Penanganan Limbah B3
Persentase Pelayanan Persampahan
Kab. Malang 65%
10.837.959.600 DAU/ DAK Pendukung strategi daerah peningkatan kualitas lingkungan hidup
1. Kegiatan Peningkatan
Peran Serta Masyarakat dalam Pengurangan Sampah
Jumlah volume sampah
yang tereduksi di sumbernya
Kab. Malang 156,42 m3/hr
440.560.000 DAU Pendukung strategi daerah peningkatan
kualitas lingkungan hidup
Kegiatan
Pendukung PUG pada Bidang Pengelolaan Sampah dan
Limbah B3
Jumlah bank sampah/TPST3R/ pelapak sampah yang berjalan baik
untuk mereduksi sampah dari sumbernya
Tersebar di wilayah Kab. Malang
70 TPST3R/ bank sampah/
pelapak sampah
2. Kegiatan Penanganan
dan Pengelolaan Sampah
Jumlah volume sampah
yang ditangani
Kab. Malang
1.045,71 m3/hr 9.319.652.100 DAU Pendukung strategi daerah peningkatan
kualitas lingkungan hidup
Jumlah sarana dan prasarana
pengelolaan sampah yang disediakan
5.969 unit
Jumlah teknologi
pengelolaan sampah yang disediakan
3 unit
97
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahahan Daerah/Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting Keterangan Lokasi
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 10
3. Kegiatan Pengelolaan B3 dan Limbah B3
Jumlah kegiatan / usaha yang memiliki Izin TPS B3
Kab. Malang 90 kegiatan / usaha
296.147.000 DAU Pendukung strategi daerah peningkatan kualitas lingkungan hidup
4. Kegiatan Penanganan dan Pengelolaan
Sampah (DAK)
Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang
disediakan
Kab. Malang
12 unit 817.600.000 DAK Pendukung strategi daerah peningkatan kualitas lingkungan hidup
IX Program Pelayanan Persampahan pada Unit Pelaksana
Teknis Pelayanan Persampahan (UPTPP)
Cakupan Kecamatan yang Mendapat Pelayanan Persampah
Kab. Malang 100% 2.233.509.400 DAU Pendukung strategi daerah peningkatan kualitas lingkungan hidup
1. Kegiatan Pelayanan Persampahan pada UPTPP Singosari
Jumlah kecamatan yang mendapatan pelayanan persampahan
Kec. Singosari, Kec. Lawang, Kec.
Karangploso, Kec. Dau
4 kecamatan
549.534.300 DAU Pendukung strategi daerah peningkatan kualitas lingkungan hidup
2. Kegiatan Pelayanan
Persampahan pada UPTPP Kepanjen
Jumlah kecamatan yang
mendapatan pelayanan persampahan
Kec. Kepanjen,
Kec. Sumber-pucung, Kec. Wonosari, Kec. Ngajum, Kec.
Kromengan, Kec. Pakisaji, Kec. Wagir
7 kecamatan
492.334.800 DAU Pendukung strategi daerah peningkatan
kualitas lingkungan hidup
3. Kegiatan Pelayanan Persampahan pada UPTPP Tumpang
Jumlah kecamatan yang mendapatan pelayanan persampahan
Kec. Tumpang, Kec. Poncoku-sumo, Kec.
Pakis, Kec. Jabung
4 kecamatan
336.912.000 DAU Pendukung strategi daerah peningkatan kualitas lingkungan hidup
4. Kegiatan Pelayanan
Persampahan pada UPTPP Bululawang
Jumlah kecamatan yang
mendapatan pelayanan persampahan
Kec. Bulula-
wang, Kec. Wajak, Kec. Gondanglegi, Kec. Tajinan,
Kec. Pagelaran
5 kecamatan
294.965.700 DAU Pendukung strategi daerah peningkatan
kualitas lingkungan hidup
98
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahahan Daerah/Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting Keterangan Lokasi
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 10
5. Kegiatan Pelayanan Persampahan pada UPTPP Turen
Jumlah kecamatan yang mendapatan pelayananpersampahan
Kec. Turen, Kec. Dampit, Kec.
Tirtoyudo, Kec. Ampelgading, Kec. Sumber-
manjing Wetan
5 kecamatan
254.200.600 DAU Pendukung strategi daerah peningkatan kualitas lingkungan hidup
6. Kegiatan Pelayanan
Persampahan pada UPTPP Pagak
Jumlah kecamatan yang
mendapatan pelayanan persampahan
Kec. Pagak,
Kec. Donomulyo, Kec. Kalipare, Kec. Bantur,
Kec. Gedangan
5 kecamatan
140.772.600 DAU Pendukung strategi daerah peningkatan
kualitas lingkungan hidup
7. Kegiatan Pelayanan Persampahan pada UPTPP Pujon
Jumlah kecamatan yang mendapatan pelayanan persampahan
Kec. Pujon, Kec. Ngantang, Kec.
Kasembon
3 kecamatan
164.789.400 DAU Pendukung strategi daerah peningkatan kualitas lingkungan hidup
X Program Pengawasan, Penertiban dan Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup
Persentase Hasil Pengawasan Kegiatan /Usaha yang Taat terhadap
Peraturan Perundangan
Kab. Malang 78% 1.950.000.000 DAU Pendukung strategi daerah peningkatan kualitas lingkungan hidup
Persentase Pengaduan
Masyarakat yang Ditindaklanjuti
100%
Persentase Peningkatan Jumlah Kelompok Masyarakat yang Berperan dalam Pengelolaan
Lingkungan Hidup
100%
1. Kegiatan Pengawasan
Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup
Jumlah pengawsan ketaatan
kegiatan/usaha terhadap peraturan perundangan bidang lingkungan hidup
Kab. Malang 110 kegiatan/
usaha
290.841.000 DAU Pendukung strategi daerah peningkatan
kualitas lingkungan hidup
99
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahahan Daerah/Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting Keterangan Lokasi
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 10
2. Kegiatan Penanganan
Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
Jumlah pengaduan
masyarakat atas dugaan pencemaran lingkungan yang ditindaklanjuti
Kab. Malang 100% 262.582.000 DAU Pendukung strategi daerah peningkatan
kualitas lingkungan hidup
3. Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan
Lingkungan Hidup
Jumlah kecamatan yang memenuhi indikator penilaian Kecamatan Berseri
Kab. Malang 10 Kecamatan
1.396.576.000 DAU Pendukung strategi daerah peningkatan kualitas lingkungan hidup
Kegiatan Pendukung PUG pada Bidang Pengelolaan
Sampah dan Limbah B3
Jumlah titik pantau yang
memenuhi kriteria dan indikator kota bersih, hijau dan teduh (Adipura)
50 titik pantau DAU Pendukung strategi daerah peningkatan
kualitas lingkungan hidup
Jumlah sekolah yang memnuhi 4 komponen sekolah Adiwiyata
4 sekolah DAU Pendukung strategi daerah peningkatan kualitas lingkungan hidup
XI Program Penataan Lingkungan,
Perlindungan dan Konservasi SDA
Persentase Tutupan Vegetasi
Kab. Malang 3% 2.088.000.000 DAU Pendukung strategi daerah peningkatan kualitas lingkungan hidup
Persentase ketersediaan data/ informasi dan kajian strategis lingkungan yang
akuntabel
91%
Persentase Peningkatan
Kegiatan/Usaha yang Memiliki Dokumen Lingkungan
10%
1. Kegiatan Pengkajian Strategis Lingkungan
Jumlah dokumen kajian strategis lingkungan yang disusun
Kantor Dinas Lingkungan Hidup
4 dokumen
675.000.000 DAU Pendukung strategi daerah peningkatan kualitas lingkungan hidup
100
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahahan Daerah/Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting Keterangan Lokasi
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 10
2. Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam
Jumlah lokasi konservasi melalui penanaman pohon
Tersebar di wilayah Kab. Malang
18 lokasi 838.000.000 DAU Pendukung strategi daerah peningkatan kualitas lingkungan hidup
Kegiatan Pendukung PUG pada Bidang Tata
Lingkungan
Jumlah kajian inventarisasi GRK yang disusun
Dinas Lingkungan Hidup
1 dokumen
Jumlah lokasi kampung iklim yang dibina
Tersebar di wilayah Kab.
Malang
3 lokasi
Jumlah sumur resapan yang dibangun
Tersebar di wilayah Kab.
Malang
24 unit
3. Kegiatan Pengkajian
Dampak Lingkungan
Jumlah dokumen
lingkungan yang disusun oleh pelaku kegiatan/usaha
Kab. Malang 142 dokumen 750.000.000 DAU Pendukung strategi daerah peningkatan
kualitas lingkungan hidup
Jumlah dokumen lingkungan yang disusun
bagi kegiatan/ usaha ekonomi lemah dan/atau kegiatan pemerintah
8 dokumen
JUMLAH 24.260.622.000