PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP · Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 1) Kegiatan...

29
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) BLUD RSUD CILACAP TAHUN 2017 BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAP Jl. Jend. Gatot Subroto No. 28 Cilacap TELP. (0282) 533010 / FAX (0282) 520755

Transcript of PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP · Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 1) Kegiatan...

Page 1: PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP · Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 1) Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan a) Rencana Kegiatan dan Anggaran Target : Mendukung

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN(LKPJ)

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH(LPPD)

BLUD RSUD CILACAPTAHUN 2017

BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAPJl. Jend. Gatot Subroto No. 28 Cilacap

TELP. (0282) 533010 / FAX (0282) 520755

Page 2: PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP · Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 1) Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan a) Rencana Kegiatan dan Anggaran Target : Mendukung

1

Lampiran 2

BAB IV

URUSAN DESENTRALISASI

SKPD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAP

PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB / PILIHAN

A. URUSAN WAJIB RSUD CILACAP

Alokasi Anggaran pada Urusan Wajib Kesehatan yang dikelola Rumah Sakit UmumDaerah Cilacap bersumber dari APBD Kabupaten Cilacap, dan Dana Alokasi Khusus Fisik(DAK Fisik) Tahun 2017, Dana Alokasi Khusus Tambahan (Sisa DAK 2016) sebesar Rp.164.462.307.000,- yang terdiri dari :

Belanja Langsung

1. BLUD senilai Rp 116.555.728.000,-2. Pembangunan Rumah S akit Rp 20.000.000.000,-3. DAK Fisik Rp 4.024.917.000,-4. DAK Tambahan (Sisa DAK 2016) Rp 1.419.269.000,-5. Fasilitasi upaya kesehatan perempuan Rp 50.000.000,- +

& anak terhadap tindak kekerasan

Total Belanja Langsung Rp 142.049.914.000,-

Belanja Tidak Langsung Rp 22.412.393.000,- +

Total Anggaran Rp 164.462.307.000,-

Dengan realisasi anggaran Rp. 155.599.010.350,- atau sebesar (94.61%) terdiri dariBelanja langsung senilai Rp 133.979.375.612,- atau sebesar 94.32% dan Belanja tidaklangsung senilai Rp 21.619.634.738,- atau sebesar 96.46%.

Untuk Belanja Langsung pada Urusan Wajib Kesehatan yang dikelola Rumah Sakit UmumDaerah Cilacap Tahun 2017 terdiri dari 3 Program dan 3 Kegiatan dengan perincian sebagaiberikut :

a. Program Upaya Kesehatan Masyarakat1) Kegiatan Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan

a) Rencana Kegiatan dan AnggaranTarget : Fasilitasi Upaya kesehatan perempuan dan anak terhadap tindakkekerasanAlokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,-

b) Hasil yang dicapai dan realisasi anggaranHasil : Upaya kesehatan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasanRealisasi anggaran sebesar Rp 4.959.235,- (9.92%)

b. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD1) Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan

a) Rencana Kegiatan dan AnggaranTarget : Mendukung pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD

Page 3: PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP · Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 1) Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan a) Rencana Kegiatan dan Anggaran Target : Mendukung

2

Alokasi anggaran sebesar Rp 116.555.728.000,-b) Hasil yang dicapai dan realisasi anggaran

Hasil : Meningkatnya pelayanan dan pendukung pelayananRealisasi anggaran sebesar Rp 113.167.928.466,- (94,32%)

c. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RumahSakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata1) Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit

a) Rencana Kegiatan dan AnggaranTarget : Pembangunan Gedung A Rumah SakitAlokasi anggaran sebesar Rp 20.000.000.000,-

b) Hasil yang dicapai dan realisasi anggaranHasil : Terbangunnya Gedung A Rumah SakitRealisasi anggaran sebesar Rp. 19.396.196.913,- (96,98%)

2) Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK Tahun 2017)a) Rencana Kegiatan dan Anggaran

Target : Mendukung pelayanan pengadaan Alat-alat kesehatan Rumah Sakit.Alokasi anggaran sebesar Rp. 4.024.917.000,-

b) Hasil yang dicapai dan realisasi anggaranHasil : Tersedianya 33 unit alat kesehatan yang terdiri dari;- 1 unit Bed side monitor,- 5 unit Suction pump,- 2 unit X-ray film viewer,- 2 unit Infant radiant warmer,- 3 unit Section caesarian set,- 2 unit Masectomi set,- 1 unit Lampu operasi,- 1 set Syringe pump,- 1 unit Oximetri,- 2 unit Kursi roda,- 2 unit Examination light,- 7 unit Infus pump,- 2 unit Doppler,- 1 unit Biosafety cabinet level 2A,- 1 unit Blood storage freezerRealisasi anggaran sebesar Rp. 3.057.517.971,- ( 75.96% )

3) Pengadaan Alat-Alat Kesehatan (Sisa DAK 2016)a) Rencana Kegiatan dan Anggaran

Target : Mendukung pelayanan pengadaan Alat-alat kesehatan Rumah Sakit.Alokasi anggaran sebesar Rp. 1.410.290.998,-

b) Hasil yang dicapai dan realisasi anggaranHasil : Tersedianya 18 unit alat kesehatan yang terdiri dari;

- 12 unit Kursi roda,- 1 unit Rontgen mata,- 1 unit Cardio Toco Graphy,- 1 unit Mesin re use dialiser,- 1 unit Infant warmer,- 1 unit Fototerapi,- 1 unit Digital radiografi portable

Page 4: PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP · Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 1) Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan a) Rencana Kegiatan dan Anggaran Target : Mendukung

3

2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2017 RSUD Cilacap :

TINGKAT PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) TAHUN 2016RSUD CILACAP

NO JENISPELAYANAN INDIKATOR STANDAR PENCAPAIAN

1 Gawat Darurat 1. Kemampuan menanganilive saving anak dandewasa

1. 100% 1. 58.99%

2. Jam buka pelayanangawat darurat

2. 24 jam 2. 24 jam

3. Pemberi pelayanangawat darurat yangbersertifikat yang masihberlakuBLS/PPGD/GELS/ALS

3. 100% 3. 100%

4. Ketersediaan TimPenanggulanganBencana

4. Satu tim 4. Satu tim

5. Waktu tanggappelayanan Dokter diGawat Darurat setelahpasien datang.

5. ≤ 5 menitterlayani,setelah pasiendatang

5. 5 menitterlayani,setelah pasiendatang

6. Kepuasan Pelanggan 6. ≥ 70 % 6. 56.11%

7. Kematian pasien < 24jam

7. ≤ dua perseribu (pindahke pelayananrawat inapsetelah 8 jam)

7. 3/1000 (pindahke pelayananrawat inapsetelah 8 jam)

8. Tidak adanya pasienyang diharuskanmembayar uang muka

8. 100% 8. 100%

2 Rawat jalan 1. Dokter pemberiPelayanan di PoliklinikSpesialis.

1. 100% dokterspesialis

1. 100% dokterspesialis

2. Ketersediaan Pelayanan 2. a. Klinik anak 2. a. Klinik anak

b. Klinikpenyakit dalam

b. Klinikpenyakit dalam

c. Klinikkebidanan

c. Klinikkebidanan

d. Klinik bedah d. Klinik bedah

3. Ketersediaan pelayanandi RS Jiwa

3. a. Anak remaja 3. a. Anak remaja

b. NAPZA b. NAPZA

c. Gangguanpsikotik

c. Gangguanpsikotik

d. Gangguan d. Gangguan

e. Neurotik e. Neurotik

f. Mentalretardasi

f. Mentalretardasi

g. Mentalorganik

g. Mentalorganik

h. Usia lanjut h. Usia lanjut

4. Jam buka pelayanan(Poli)

4. 08.00 s.d 13.00 4. 07.30 s.d 13.00

Page 5: PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP · Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 1) Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan a) Rencana Kegiatan dan Anggaran Target : Mendukung

4

Setiap harikerja kecualiJum'at 08.00-11.00

Setiap harikerja kecualiJum'at 07.30-10.00

5. Waktu tunggu di rawatjalan

5. ≤ 60 Menit 5. 60 Menit

6. Kepuasan Pelanggan 6. ≥ 90 % 6. 66.41 %

7. Penegakan diagnosis TB 7. ≥ 60 % 7. 100%

3 Rawat Inap 1. Pemberi pelayanan diRawat Inap

1. a. dr. Spesialis 1. a. dr. Spesialis

b. Perawatminimalpendidikan D3

b. Perawatminimalpendidikan D3

2. Dokter penanggungjawab pasien rawat inap

2. 100% 2. 100%

3. Ketersediaan pelayananrawat inap

3. a. Anak 3. a. Anak

b. Penyakitdalam

b. Penyakitdalam

c. kebidanan c. kebidanan

d. Bedah d. Bedah

4. Jam Visite Dokterspesialis

4. 08.00 s.d 14.00setiap harikerja

4. 08.00 s.d 14.00setiap harikerja

5. Kejadian Infeksi pascaoperasi

5. ≤ 1,5 % 5. 0.80 %

6. Kejadian infeksinosokomial

6. ≤ 1,5 % 6. 0,06 %

7. Tidak adanya kejadianpasien jatuh yangberakibat kecacatan /kematian

7. 100% 7. 100 %

8. Kematian pasien > 48Jam

8. ≤ 0.24 % 8. 1.42 %

9. Kejadian pulang paksa 9. ≤ 5 % 9. 2.96 %

10. Kepuasan pelanggan 10. ≥ 90 % 10. 82.03 %

11. Rawat inap TB 11. 11.

a. Penegakan diagnosisTB melalui pemeriksaanmikroskopis TB

a. ≥ 60 % a. 40.43 %

b. Terlaksananyakegiatan pencatatan danpelaporan TB di RumahSakit

b. ≥ 60 % b. 100 %

4 Bedah Sentral(Bedah saja)

1. Waktu tunggu operasielektif

1. ≤ 2 hari 1. 2 hari

2. Kejadian kematian dimeja operasi

2. ≤ 1% 2. 0%

3. Tidak adanya kejadianoperasi salah sisi

3. 100% 3. 100%

4. Tidak adanya kejadianoperasi salah orang

4. 100% 4. 100%

5. Tidak adanya kejadiansalah tindakan padaoperasi

5. 100% 5. 100%

6. Tidak adanya kejadiantertinggalnya bendaasing/lain pada tubuhpasien setelah operasi

6. 100% 6. 100%

Page 6: PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP · Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 1) Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan a) Rencana Kegiatan dan Anggaran Target : Mendukung

5

7. Komplikasi anestesikarena overdosis, reaksianestesi dan salahpenempatan anestesiendotracheal tube

7. ≤ 6% 7. 0%

5 Persalinan,perinatologi(kecuali rumahsakit khusus diluar rumah sakitibu dan anak danKB)

1. Kejadian kematian ibukarena persalinan

1. a. Perdarahan≤ 1 %

1. a. Perdarahan0 %

b. Pre -eklampsia ≤ 30%

b. Pre -eklampsia 1.66%

c. Sepsis ≤0,2%

c. Sepsis 0 %

2. Pemberi pelayananpersalinan normal

2. a. DokterSp.OG

2. a. DokterSp.OG

b. Dokterumum terlatih(Asuhanpersalinannormal)

b. Dokterumum terlatih(Asuhanpersalinannormal)

c. Bidan c. Bidan

3. Pemberi pelayananpersalinan denganpenyulit

3. Tim PONEKyang terlatih

3. Tim PONEKyang terlatih

4. Pemberi pelayananpersalinan dengantindakan operasi

4. a. DokterSp.OG

4. a. DokterSp.OG

b. Dokter Sp.A b. Dokter Sp.A

c. Dokter Sp.An c. Dokter Sp.An

5. Kemampuan menanganiBBLR 1500 gram - 2500gram

5. 100% 5. 99.28 %

6. Pertolongan persalinanmelalui seksio cesaria

6. 100% 6. 31.61%

7. Keluarga Berencana 7. a. 100% 7. a. 100%

a. Presentasi KB(vasektomi & tubektomiyang dilakukan olehtenaga kompeten dr.Sp.Og, dr, Sp.B, dr.Sp.U, dr. umum terlatihb. Presentase pesertaKB mantap yangmendapat konseling KBmantap bidan terlatih

b. 100% b. 100%

8. Kepuasan Pelanggan > 80% 81.97%

6 Intensif 1. Rata-rata pasien yangkembali ke perawatanintensif dengan kasusyang sama < 72 jam

1. ≤ 3 % 1. 0,14 %

2. Pemberi pelayanan unitintensif

2. a. DokterSp.Anestesidan dokterspesialis sesuaidengan kasusyang ditangani

2. a. 100% DokterSp.Anestesidan dokterspesialis sesuaidengan kasusyang ditangani

Page 7: PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP · Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 1) Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan a) Rencana Kegiatan dan Anggaran Target : Mendukung

6

b. 100 %perawatminimal D3dengansertifikatperawat mahirICU/ setara(D4)

b. 50 %perawatminimal D3dengansertifikatperawat mahirICU/ setara(D4)

7 Radiologi 1. Waktu tunggu hasilpelayanan thorax foto

1. ≤ 3 jam 1. 3 jam

2. Pelaksana ekspertisi 2. Dokter Sp. Rad 2. Dokter Sp. Rad

3. Kejadian kegagalanpelayanan rontgen

3. Kerusakan foto≤ 2 %

3. Kerusakan foto0 %

4. Kepuasan pelanggan 4. ≥ 80 % 4. 98 %

8 Laboratoriumpatologi klinik

1. Waktu tunggu hasilpelayanan laboratorium

1. ≤ 140 menit(kimia darah &darah rutin)

1. 140 menit(kimia darah &darah rutin)

2. Pelaksana ekspertisi 2. Dokter Sp.PK 2. Dokter Sp.PK

3. Tidak adanya kesalahanpemberian hasilpemeriksa laboratorium

3. 100% 3. 100%

4. Kepuasan pelanggan 4. ≥ 80 % 4. 80 %

9 Rehabilitasimedik

1. Kejadian drop outpasien terhadappelayanan RehabilitasiMedik yangdirencanakan

1. ≤ 50 % 1. 184

2. Tidak adanya kejadiankesalahan tindakanrehabilitasi medik

2. 100% 2. 100%

3. Kepuasan pelanggan 3. ≥ 80 % 3. 90%

10 Farmasi 1. Waktu tunggupelayanan

1. 1.

a.Obat jadi a. ≤ 30 menit a. 39 menit

b. Racikan b. ≤ 60 menit b. 67 menit

2. Tidak adanya kejadiankesalahan pemberianobat

2. 100% 2. 100%

3. Kepuasan pelanggan 3. ≥ 80 % 3. 80 %

4. Penulisan resep sesuaiformularium

4. 100% 4. 100%

11 Gizi 1. Ketepatan waktupemberian makanankepada pasien

1. ≥ 90 % 1. 90 %

2. Sisa makanan yangtidak termakan olehpasien

2. ≤ 20 % 2. 25%

3. Tidak adanya kejadiankesalahan pemberiandiet

3. 100% 3. 99,97 %

12 Transfusi darah 1. Kebutuhan darah bagisetiap pelayanantransfusi

1. 100 %terpenuhi

1. 100 %terpenuhi

2. Kejadian Reaksitransfusi

2. ≤ 0,01 % 2. 0,01 %

Page 8: PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP · Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 1) Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan a) Rencana Kegiatan dan Anggaran Target : Mendukung

7

13 Pelayanan GAKIN 1. Pelayanan terhadappasien GAKIN yangdatang ke RS padasetiap unit pelayanan

1. 100 %terpenuhi

1. 100 %terpenuhi

14 Rekam Medik 1. Kelengkapan pengisianrekam medik 24 jamsetelah selesaipelayanan

1. 100% 1. 70%

2. Kelengkapan informedconcent setelahmendapatkan informasiyang jelas

2. 100% 2. 80%

3. Waktu penyediaandokumen rekam medikpelayanan rawat jalan

3. ≤ 10 menit 3. 9 menit

4. Waktu penyediaandokumen rekam medikpelayanan rawat inap

4. ≤ 15 menit 4. 11 menit

15 Pengelolaanlimbah

1. Baku mutu limbah cair 1. a. BOD < 30mg/l

1. a. BOD 29.5mg/l

b. COD < 80mg/l

b. COD 56.33mg/l

c. TSS < 30mg/l

c. TSS 15.25mg/l

PH 6-9 PH 7,76

2. Pengelolaan limbahpadat infeksius sesuaidengan aturan

2. 100% 2. 100%

16 Administrasi danManajemen

1. Tindak lanjutpenyelesaian hasilpertemuan direksi

1. 100% 1. 75%

2. Kelengkapan laporanakuntabilitas kinerja

2. 100% 2. 100%

3. Ketepatan waktupengusulan kenaikanpangkat

3. 100% 3. 100%

4. Ketepatan waktupengurusan gaji berkala

4. 100% 4. 100%

5. Karyawan yangmendapat pelatihanminimal 20 jam setahun

5. ≥ 60 % 5. 32.29%

6. Cost recovery 6. ≥ 40 % 6. 60 %

7. Ketepatan waktupenyusunan laporan

7. 100% 7. 100%3

8. Kecepatan waktupemberian informasitentang tagihan pasienrawat inap

8. a. Pasienumum 30menit

b. Pasien BPJS> 2 jam

8. a. Pasienumum 30menit

b. Pasien BPJS2 hari

9. Ketepatan waktupemberian imbalan(insentif) sesuaikesepakatan waktu

9. 100% 9. 100%

17 Ambulance/Kereta Jenazah

1. Waktu pelayananambulance / keretajenazah

1. 24 jam 1. 24 jam

Page 9: PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP · Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 1) Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan a) Rencana Kegiatan dan Anggaran Target : Mendukung

8

2. Kecepatan memberikanpelayananambulance/keretajenazah di Rumah Sakit

2. ≤ 230 menit 2. 230 menit

18 PemularanJenazah

1. Waktu tanggap (respontime) pelayananpemulasaran jenazah

1. ≤ 2 jam 1. 2 jam

19 Pelayananpemeliharaansarana RumahSakit

1. Kecepatan waktumenanggapi kerusakanalat

1. ≥ 80 % 1. 80%

2. Ketepatan waktupemeliharaan alat

2. 100% 2. 80%

3. Peralatan laboratoriumdan alat ukur yangdigunakan dalampelayanan terkalibrasitepat waktu sesuaidengan ketentuankalibrasi

3. 100% 3. 100%

20 PelayananLaundry

1. Tidak adanya kejadianlinen yang hilang

1. 100% 1. 100%

2. Ketepatan waktupenyediaan linen untukruang rawat inap

2. 100% 2. 100%

21 Pencegahan danPengendalianInfeksi (PPI)

1. Ada anggota tim PPIyang terlatih

1. Anggota timPPI yangterlatih 75%

1. Anggota timPPI yangterlatih 75%

2. Tersedia APD di setiapinstalasi / departemen

2. 60% 2. 60%

3. Kegiatan pencatatandan pelaporan infeksinosokomial / HAI(Helath Care AssociatedInfection di RS ( min 1parameter)

3. 75% 3. 75%

Ketercapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap padaTahun 2016 adalah sebesar 81.36%

Page 10: PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP · Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 1) Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan a) Rencana Kegiatan dan Anggaran Target : Mendukung

9

3. KEPEGAWAIAN

Jumlah Pegawai RSUD Cilacap Pertanggal 31 Desember 2017

1. PNS/CPNS : 362 Orang2. HONORER : 7 Orang3. TENAGA BLUD : 317 Orang

JUMLAH : 686 Orang

Kualifikasi Pendidikan :

1. SD / SLTP : 38 Orang2. SLTA : 161 Orang4. DIII : 280 Orang5. S1 : 165 Orang6. S2 : 42 Orang

JUMLAH : 686 Orang

Pangkat dan Golongan :

1. Golongan I : 8 Orang2. Golongan II : 57 Orang3. Golongan III : 253 Orang4. Golongan IV : 44 Orang5. Honor : 7 Orang6. BLUD : 317 Orang

JUMLAH : 686 Orang

Jumlah Pejabat Struktural :

1. Direktur : 1 Orang2. Wakil Direktur : 1 Orang3. Kepala Bidang : 3 Orang4. Kepala Bagian : 3 Orang5. Kepala Sub Bagian : 6 Orang

JUMLAH : 14 Orang

Jumlah Pejabat Struktural berdasarkan Diklatpim yang pernah diikuti1. Diklat PIM II : 1 Orang2. Diklat PIM III : 7 Orang3. Diklat PIM IV : 5 Orang

JUMLAH : 13 Orang

Jumlah Pejabat Fungsional :

1. Kepala Ruang : 23 Orang2. Kepala Instalasi : 15 Orang

JUMLAH : 38 Orang

Page 11: PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP · Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 1) Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan a) Rencana Kegiatan dan Anggaran Target : Mendukung

10

4. PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap tahun 2017didasarkan pada RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2012-2017, RKPD Kabupaten Cilacap Tahun2017 dan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap (Renstra) Rencana Kerja (Renja)Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap tahun 2017 yang dilaksanakan melalui tahapan sebagaiberikut :

a. Program yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2012-2017 pada urusan wajib RSUD Cilacapyang dilaksanakan oleh RSUD Cilacap sebanyak 3 program yaitu :a) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit

Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Matab) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUDc) Program Upaya Kesehatan Masyarakat

b. Program yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Cilacap tahun 2017 pada urusan wajibRSUD Cilacap yang dilaksanakan oleh RSUD Cilacap sebanyak 3 program yaitu :a) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit

Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Matab) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUDc) Program Upaya Kesehatan Masyarakat

c. Program yang ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) RSUD Cilacap Tahun 2017 padaurusan wajib RSUD Cilacap yang dilaksanakan oleh RSUD Cilacap sebanyak 3 programyaitu :a) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit

Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Matab) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUDc) Program Upaya Kesehatan Masyarakat

d. Program yang ditetapkan dalam RKA/RKPA/RBA RSUD Cilacap tahun 2017 sebanyak 3program meliputi :a) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit

Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Matab) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUDc) Program Upaya Kesehatan Masyarakat

e. Prgram yang ditetapkan dalam DPA/DPPA RSUD Cilacap Tahun 2017 urusan wajib RSUDCilacap sebanyak 3 program meliputi :a) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit

Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Matab) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUDc) Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Page 12: PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP · Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 1) Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan a) Rencana Kegiatan dan Anggaran Target : Mendukung

11

5. KONDISI SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN

DAFTAR ASET RSUD CILACAPTAHUN 2017

NO JENIS / NAMA SARANA DANPRASARANA

JUMLAH NILAI (Rp.) KONDISI

A Tanah 44.876 M² 30,665,163,999.97 Baik

B Peralatan dan Mesin 6.657 87,041,936,857.50 Baik

C Gedung dan Bangunan 31,678,492,671.00 Baik

D Jalan, Irigasi dan Jaringan 3,479,413,483.00 Baik

E Konstruksi Dalm Pengerjaan 29,629,787,000.00 Baik

F Aset Tetap Lainnya 90 44,007,500.00 Baik

Buku dan Perpustakaan 89 36,837,500.00 Baik

Barang Bercorak Kebudayaan 1 3,640,000.00 Baik

G Alat-alat Besar 6 17.395.100,00 Baik

1 Alat Pengangkat Lain-lain 4 13.000.100,00 Baik

2 Pompa Lain-lain 2 4,395,000.00 Baik

H Alat-alat Angkutan 26 3.323.664.265,00 Baik

1 Sedan 1 447,950,000.00 Baik

2 Station Wagon 6 790,875,000.00 Baik

3 Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain

1 191,500,000.00 Baik

4 Mobil Ambulance 6 1,687,707,975.00 Baik

5 Mobil Jenazah 1 140,000,000.00 Baik

6 Sepeda Motor 4 52,076,900.00 Baik

7 Gerobak Tarik 3 2,700,000.00 Baik

8 Gerobak Dorong 2 7,254,390.00 Baik

9 Sepeda 2 3,600,000.00 Baik

I Alat Bengkel dan Alat Ukur 376 1.422.096.949,00 Baik

1 Mesin Gerinda 2 1,900,000.00 Baik

2 Mesin Kompresor 3 13,541,000.00 Baik

3 Mesin Las Listrik 1 3,000,000.00 Baik

4 Kunci Khusus Pembuka Mur/Baud 6 1,800,000.00 Baik

5 Cermin Besar (200 x 75 cn) 2 1,000,000.00 Baik

6 Scanner 1 910,000.00 Baik

7 Air Conditioning Unit 355 1,386,486,000.00 Baik

8 Timbangan 1 2,220,000.00 Baik

9 Alat Timbangan Lain-lain 5 11,239,949.00 Baik

J Alat Pertanian 31 75,865,000.00 Baik

1 Rak-rak penyimpangan 11 19,615,000.00 Baik

2 Rak-rak Penyimpanan 15 31,750,000.00 Baik

3 Lemari Penyimpanan 2 2,000,000.00 Baik

Page 13: PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP · Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 1) Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan a) Rencana Kegiatan dan Anggaran Target : Mendukung

12

NO JENIS / NAMA SARANA DANPRASARANA

JUMLAH HARGA KONDISI

4 Alat Penyimpanan Lain-lain 3 22,500,000.00 Baik

K Alat Kantor dan Rumah Tangga 3731 8.421.754.675,00 Baik

1 Mesin Ketik Manual Portable (11-13)

4 9,380,000.00 Baik

2 Mesin Ketik Elektronik 2 5,500,000.00 Baik

3 Mesin Hitung Elektronik 4 11,040,000.00 Baik

4 Lemari Besi 54 85,168,000.00 Baik

5 Rak Besi/Metal 190 351,256,300.00 Baik

6 Rak Kayu 46 42,214,000.00 Baik

7 Filling Besi/Metal 25 52,124,000.00 Baik

8 Brand Kas 1 9,900,000.00 Baik

9 Rotary Filling 7 400,300,000.00 Baik

10 Peti Uang 2 2,200,000.00 Baik

11 Lemari Sorok 6 6,900,000.00 Baik

12 Lemari Kaca 72 114,296,000.00 Baik

13 Lemari Makan 1 880,000.00 Baik

14 Lemari kayu 48 50,754,650.00 Baik

15 Alat Penghancur Kertas 4 5,600,000.00 Baik

16 Papan Pengumunan 3 1,815,000.00 Baik

17 White Board 6 2,027,500.00 Baik

18 Mesin Absensi 3 21,912,000.00 Baik

19 Perforator Besar 1 950,000.00 Baik

20 Genset 2 2,091,674,980.00 Baik

21 Mesin Pompa Air 29 64,864,500.00 Baik

22 Papan Data 14 12,600,000.00 Baik

23 Lemari Kayu 79 62,479,000.00 Baik

24 Rak Kayu 3 1,125,000.00 Baik

25 Meja Besi/Metal 1 11,407,000.00 Baik

26 Meja Kayu/Rotan 26 18,314,500.00 Baik

27 Kursi Besi/Metal 241 425,610,350.00 Baik

28 Kursi Kayu/Rotan/Bambu 30 25,217,500.00 Baik

29 Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap) 2 3,500,000.00 Baik

30 Tempat Tidur Kayu (lengkap) 48 35,115,000.00 Baik

31 Meja Rapat 10 17,852,000.00 Baik

32 Meja Tulis 100 42,760,000.00 Baik

33 Meja Makan 1 1,700,000.00 Baik

NO JENIS / NAMA SARANA DANPRASARANA

JUMLAH HARGA KONDISI

34 Meja Reseption 10 137,340,000.00 Baik

35 Meja Panjang 3 14,932,650.00 Baik

Page 14: PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP · Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 1) Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan a) Rencana Kegiatan dan Anggaran Target : Mendukung

13

36 Meja Obat 1 2,750,000.00 Baik

37 Kursi Rapat 108 44,265,000.00 Baik

38 Kursi Tamu 8 17,976,750.00 Baik

39 Kursi Putar 87 49,886,500.00 Baik

40 Bangku Tunggu 48 31,750,000.00 Baik

41 Kursi Lipat 138 45,450,000.00 Baik

42 Meja Komputer 55 23,937,000.00 Baik

43 Kasur 136 132,693,500.00 Baik

44 Sofa 36 91,809,000.00 Baik

45 Lemari Pakaian 10 7,700,000.00 Baik

46 Tempat Tidur Busa (Springbad) 1 1,265,000.00 Baik

47 Kursi Tulis 69 33,700,000.00 Baik

48 Kursi Kerja 244 100,194,000.00 Baik

49 Meja Baca 5 2,625,000.00 Baik

50 Lemari Obat 32 76,485,872.00 Baik

51 Rak Obat 1 2,500,000.00 Baik

52 Jam Elektronik 1 715,000.00 Baik

53 Mesin Penghisap Debu/VacumCleaner

3 6,481,544.00 Baik

54 Mesin Potong Rumput 2 12,300,000.00 Baik

55 Mesin Cuci 8 44,723,100.00 Baik

56 Alat Pembersih Lain-lain 22 79,810,935.00 Baik

57 Lemari Es 90 140,801,000.00 Baik

58 AC Split 3 16,905,000.00 Baik

59 Kipas Angin 176 96,048,000.00 Baik

60 Exhause Fan 70 36,609,000.00 Baik

61 Kompor Gas 10 7,033,500.00 Baik

62 Alat Dapur Lainnya 18 46,621,600.00 Baik

63 Alat Dapur Lainnya 43 19,672,000.00 Baik

64 Kitchen Set 3 2,045,000.00 Baik

65 Alat Dapur Lain-lain 31 53,341,000.00 Baik

66 Dispenser 55 31,768,000.00 Baik

67 Rice Cooker 1 2,740,800.00 Baik

68 Rak Piring 10 12,735,000.00 Baik

69 Televisi 163 314,426,550.00 Baik

70 Amplifier 1 4,525,000.00 Baik

71 Sound System 5 4,156,500.00 Baik

72 Microphone 3 1,050,000.00 Baik

73 Camera Film 3 13,515,000.00 Baik

74 Mesin Jahit 1 990,000.00 Baik

75 Seterika 2 900,000.00 Baik

76 Tangga Alumunium 6 8,971,249.00 Baik

Page 15: PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP · Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 1) Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan a) Rencana Kegiatan dan Anggaran Target : Mendukung

14

77 Mesin Pengering Pakaian 3 253,960,000.00 Baik

78 Rak Jemuran 1 820,000.00 Baik

79 Rak Sepatu 46 30,305,000.00 Baik

80 Alat Pemadam Portable 38 87,076,000.00 Baik

81 Lampu Emergency 1 7,938,000.00 Baik

82 P.C Unit/ Komputer PC 135 561,776,320.00 Baik

83 Lap Top 35 216,234,900.00 Baik

84 Note Book 23 145,455,800.00 Baik

85 Peralatan Komputer MainframeLain-lain

4 93,226,975.00 Baik

86 Printer 119 289,637,350.00 Baik

87 Scanner 6 29,113,000.00 Baik

88 Monitor 5 6,455,000.00 Baik

89 Scanner 1 5,736,500.00 Baik

90 UPS 8 361,318,000.00 Baik

91 DVD-Rom Drive 1 600,000.00 Baik

92 Speaker Aktive Komputer 1 398,000.00 Baik

93 Server 3 242,850,000.00 Baik

94 Meja Kerja Pejabat Eselon II 3 5,298,000.00 Baik

95 Meja Kerja 51 72,195,000.00 Baik

96 Meja Tamu Ruangan TungguPejabat Eselon II

1 400,000.00 Baik

97 Meja Tamu Ruangan TungguPejabat Eselon III

1 625,000.00 Baik

98 Meja Tamu Ruangan Biasa 2 700,000.00 Baik

99 Meja Maket/Peta 1 29,800,000.00 Baik

100 Kursi Kerja Pejabat Eselon II 3 6,665,000.00 Baik

101 Kursi Kerja Pejabat Eselon III 6 4,500,000.00 Baik

102 Kursi Tamu di Ruangan PejabatEselon III

2 3,375,000.00 Baik

103 Lemari Buku untuk Perpustakaan 19 17,520,000.00 Baik

104 Lemari Arsip untuk arsip Dinamis 61 167,193,500.00 Baik

105 Buffet Kayu 4 16,000,000.00 Baik

L Alat Studio dan AlatKomunikasi

123 568,718,849.00 Baik

1 Camera + Attachment 2 4,960,000.00 Baik

2 Proyektor + Attachment 8 74,080,000.00 Baik

3 Compact Disc. Player 1 390,000.00 Baik

4 Disc. Record Player 5 2,260,000.00 Baik

5 Power Amplifier 1 3,900,000.00 Baik

6 Rak Peralatan 25 51,394,999.00 Baik

7 Alat Pemanas Prosesing / WaterHeater

58 223,300,000.00 Baik

8 Peralatan Cetak Lain-lain 1 7,500,000.00 Baik

Page 16: PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP · Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 1) Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan a) Rencana Kegiatan dan Anggaran Target : Mendukung

15

9 Timbangan Obat 1 3,960,000.00 Baik

10 Sound System 1 39,120,000.00 Baik

11 Telephone (PABX) 2 54,325,000.00 Baik

12 Handy Talky 14 22,789,950.00 Baik

13 Facsimile 1 1,500,000.00 Baik

14 Handphone 1 2,350,000.00 Baik

15 Peralatan Antena SHF/ParabolaLain-lain

2 76,888,900.00 Baik

M Alat-alat Kedokteran 2.297 63,295,668,070.00 Baik

1 Sterilisator 16 90,733,000.00 Baik

2 Diagnostik Set 3 6,000,000.00 Baik

3 Stetoscope 163 137,811,268.00 Baik

4 Tensi Meter 172 314,970,077.50 Baik

5 Waskom 1 3,465,636.00 Baik

6 Arteri Klem 15 32,841,360.00 Baik

7 Luope 2 600,000.00 Baik

8 Needle Holder 1 1,215,500.00 Baik

9 Weighing Scale 32 26,480,652.00 Baik

10 Infusing Stand 143 59,160,000.00 Baik

11 Auto Clape 4 217,920,000.00 Baik

12 Strether 23 304,397,979.00 Baik

13 Meja Instumen 19 38,025,000.00 Baik

14 Tratment Cabinet 63 247,072,400.00 Baik

15 Nirbekhem 59 20,754,000.00 Baik

16 Tabung Oksigen 23 19,916,350.00 Baik

17 ALat Kedokteran Umum Lain Lain 387 10,097,139,798.00 Baik

18 Nebulizer 11 53.663.188,00 Baik

19 EKG 2 67,471,869.00 Baik

20 Bed Side Cabinet 57 172,126,295.00 Baik

21 Tiang Infus 10 16,411,080.00 Baik

22 Tempat Tidur Pasien 130 2,243,931,069.00 Baik

23 Oximetri 2 30,032,269.00 Baik

NO JENIS / NAMA SARANA DANPRASARANA

JUMLAH HARGA KONDISI

24 Suction Pump 20 600.153.485,00 Baik

25 Dental Unit 3 334,675,003.00 Baik

26 Hand Instrument 1 15,000,000.00 Baik

27 Scaler 3 33,360,000.00 Baik

28 Dental Equipment 1 297,000,000.00 Baik

29 Alat Kedokteran Gigi Lain Lain 2 14,601,869.00 Baik

30 Speculum 38 38,000,000.00 Baik

31 Alat Kedokteran KB Lain Lain 2 6,704,720.00 Baik

Page 17: PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP · Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 1) Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan a) Rencana Kegiatan dan Anggaran Target : Mendukung

16

32 Test Lens Meter 2 4,000,000.00 Baik

33 Alat Kedokteran Mata Lain-Lain 17 361.253.500,00 Baik

34 News Pincet Lain Lain 1 841,500.00 Baik

35 Alat Kedokteran THT Lain-Lain 1 140,000,000.00 Baik

36 Fluor Film Illuminator 16 14,308,285.00 Baik

37 Cassette 17 34,000,000.00 Baik

38 Alat Rotgen Lain-Lain 7 11,200,000.00 Baik

39 Orthopedy Set 2 329,300,000.00 Baik

40 Anaesthesi APP 5 541,855,001.00 Baik

41 Operating Lamp 6 1,353,002,000.00 Baik

42 Operating Table 11 3,689,365,578.00 Baik

43 Electro Surgery 7 464,900,000.00 Baik

44 Suction Pump 27 791,438,000.00 Baik

45 ECG Analizer 11 299,386,930.00 Baik

46 Infusion Pump 13 224,652,480.00 Baik

47 UV Sterizer 16 132,148,996.00 Baik

48 Defibrilator 4 556,077,030.00 Baik

49 USG 2 815,668,080.00 Baik

50 Alat Kedokteran Bedah Lain-Lain 52 10.215.993.480,00 Baik

51 Perinatiologi Set 2 28,622,727.00 Baik

52 Ginological Examining Table 6 58,045,000.00 Baik

53 Irigator Bottle Complete WithIrrigating Tube

7 28,749,725.00 Baik

54 Vacum Exatractor 2 7,675,000.00 Baik

55 Foetal Monitoring 6 291,191,000.00 Baik

56 Neonatal Resuscitation 1 25,977,600.00 Baik

57 Incubator Bayi 46 390,338,549.00 Baik

58 Examination Table 4 28,096,072.00 Baik

59 Alat Kesehatan Kebidanan Lain-Lain 11 108,000,945.00 Baik

60 Genecolog Bed 3 77,127,648.00 Baik

61 Ambubag Set 15 8,017,944.00 Baik

62 Dopler 4 55.312.093,00 Baik

NO JENIS / NAMA SARANA DANPRASARANA

JUMLAH HARGA KONDISI

63 Incubator 4 656,316,354.00 Baik

64 Syringe Pump 18 284,370,933.00 Baik

65 CTG 3 299,437,928.00 Baik

66 Infus Standar Higt 2 Meter 10 6,930,000.00 Baik

67 Spirometer 1 46,589,701.00 Baik

68 Examination Lamp 11 66,481,250.00 Baik

69 Resuscitation for Aduit 15 13,024,000.00 Baik

70 Infusion Pump 14 303,421,250.00 Baik

Page 18: PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP · Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 1) Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan a) Rencana Kegiatan dan Anggaran Target : Mendukung

17

71 Bronchscope 1 1,424,979,534.00 Baik

72 Nebulizer 13 40,862,500.00 Baik

73 Ultra Sono Grapy (USG) 6 2,947,985,000.00 Baik

74 Resuscitator for Adult 2 5,280,000.00 Baik

75 Ventilator 12 6,166,944,340.00 Baik

76 Head Lamp 5 25,987,500.00 Baik

77 Suction For Therex 24 22,000,001.00 Baik

78 Alat Kedokteran bag. PenyakitDalam Lain-Lain

22 568,435,000.00 Baik

79 Oxygen Regulator (O2) 22 33,962,504.00 Baik

80 Trolly Instrument 14 81,210,896.00 Baik

81 Oxygen Monometer With Regulator 165 283,178,000.00 Baik

82 Blus Light 5 76,500,000.00 Baik

83 Alat Kesehatan Anak Lain-Lain 11 31,383,240.00 Baik

84 Infant Radian Warmer 4 478,654,020.00 Baik

85 Hammer Reflex 1 500,000.00 Baik

86 Thermometer Oral, Air Raksa 4 1,550,000.00 Baik

87 Operating Scirssr Blunt Sharp 1 467,500.00 Baik

88 Wheel Chair 14 33,604,400.00 Baik

90 Electrocardiograph 15 331,845,500.00 Baik

91 Bed Side Monitor 24 2,506,506,428.00 Baik

92 Defibriator 1 3,000,000.00 Baik

93 Ventilator 4 2,379,100,000.00 Baik

94 Oxygen Tens 1 117,590,000.00 Baik

95 Central Monitor 2 439,892,666.00 Baik

96 Mobile A-Ray Unit 2 535,557,000.00 Baik

97 Dental Panaromic 1 8,000,000.00 Baik

98 Automatic Film Processing 3 254,648,000.00 Baik

99 Alat Kedokteran Radiologi Lain-Lain 14 4.195.665.060,00 Baik

100 Emergency Kit 2 756,000.00 Baik

101 Alat Kedokteran Gawat DaruratLain-Lain

9 85,749,756.00 Baik

102 Alat Kesehatan Perawatan Lain-Lain 21 618,968,476.00 Baik

103 Short Wave Diathermy 4 357,012,000.00 Baik

104 Micro Wave Diathermy 2 259,866,000.00 Baik

105 Ultra Sound Therapy 1 85,800,000.00 Baik

106 Faradic Galavanic Therapy 2 39,466,000.00 Baik

107 Laser Therapy 1 117,260,000.00 Baik

108 Traction Unit 2 180,000,000.00 Baik

109 Paralin Bath 1 5,000,000.00 Baik

110 Whell Chair 41 60,037,906.00 Baik

111 Alat Kesehatan Rehabilitasi MedisLain-Lain

8 28,600,331.00 Baik

Page 19: PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP · Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 1) Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan a) Rencana Kegiatan dan Anggaran Target : Mendukung

18

112 ECG Unit 2 157,112,066.00 Baik

N Alat Laboratorium 424 2,893,374,800.00 Baik

1 Blender 5 4,001,000.00 Baik

2 Mikroskop Dengan Kamera 1 41,141,002.00 Baik

3 Incubator 2 149,974,600.00 Baik

4 Microscope 1 14,850,000.00 Baik

5 Alat Kedokteran Umum Lain-Lain 7 29,755,000.00 Baik

6 Centrifuge 7 134,464,501.00 Baik

7 Blooldcall Counter 2 20,000,000.00 Baik

8 Urinemeter 1 500,000.00 Baik

9 Alat Lab. Kedokteran Lain-Lain 5 141,120,000.00 Baik

10 Freezer 2 8,085,100.00 Baik

11 Blood Bank Refrigerator 1 176,000,000.00 Baik

12 Hematology Analyzer 1 1,045,000,000.00 Baik

13 Kompor Gas 19 8,109,800.00 Baik

14 Food Trolley 5 23,250,000.00 Baik

15 Mesin Steam Rol 1 1,500,000.00 Baik

16 Alat Pemadam Kebakaran 48 73,480,000.00 Baik

17 Meja Kerja 254 141,416,000.00 Baik

18 Mikroskop 1 52,078,490.00 Baik

19 Scanner 2 7,595,000.00 Baik

20 Blood Presure Meter/Tensimeter 20 28,687,807.00 Baik

21 Tape Recorder 1 300,000.00 Baik

22 Refrigerator/Freezer 4 11,652,000.00 Baik

23 Peralatan Umum Lain-lain 34 779.421.500,00 Baik

O Alat-alat Perenjataan /Keamanan

3 29,980,000.00 Baik

1 CCTV 3 29,980,000.00 Baik

TOTAL 182,538,801,511.47

6. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

No. Permasalahan Solusi

1. Belum adanya pemahaman tentang prosedurdan mekanisme perencanaan program padaunit / instalasi-instalasi

Secara berkala diadakan sosialisasi dandiskusi secara non formal serta koordinasilintas bidang, unit dan instalasi

2. Sarana dan prasarana penunjanga. Jumlah tempat tidur RSUD Cilacap saat ini

tidak sebanding dengan jumlah pasien rawatinap.

b. Diperlukan pengembangan Rumah Sakit

a. Memanfaatkan sarana dan prasaranayang ada secara maksimal

b. Dilaksanakan pengembangan Tahap 1yang didanai APBD Kabupaten Cilacapdan BLUD RSUD Cilacap.

Page 20: PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP · Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 1) Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan a) Rencana Kegiatan dan Anggaran Target : Mendukung

19

No. Permasalahan Solusi

Cilacap Tipe B Upaya Bantuan dari APBN untukpengembangan kedepan.

3. Kekurangan pegawai untuk kelengkapan rumahsakit Tipe B

No Jabatan

JumlahKebutuhan

SesuaiPerhitungan

JumlahYang

Tersedia

Kekurangan

1. Perawat- Flamboyan 18 15 3- Aster 14 12 2- Wijayakus

uma15 13 2

- Rajawali 24 22 2- Catelya 15 13 2- Bougenvile 14 13 1- Dahlia 14 12 2- Mawar 15 15 0- Anggrek 13 11 2- Kenanga 18 16 2- Cempaka 9 9 0- ICU 13 12 1- Melati 20 15 5- Teratai /

VK13 13 0

- RawatJalan

27 25 2

- IBS 25 21 4- IGD 33 28 5- HD 15 11 4

2. Instalasi Gizi- Ahli Gizi 18 8 10- Juru

Masak10 4 6

- Penyaji 23 22 13. Instalasi

Rekam Medis& SIM-RS- Perekam

Medis36 27 9

4. BendaharaKeuangan- Bendahara

PembantuPEnerima

8 8 0

Mengusulkan permohonan ke BKD untukpenambahan Pegawai (PNS) untukmelengkapi kekurangan pegawai RumahSakit Tipe B dengan kualifikasi pendidikan :1. DIII Keperawatan dan S1 Keperawatan +

Profesi untuk Jabatan Perawat.2. DIII Ahli Gizi dan SMK Boga untuk

Instalasi Gizi3. DIII Rekam Medis untuk jabatan

Instalasi Rekam Medis.

4. Masih kurangnya Dokter Spesialis dan SubSpesialis untuk Rumah Sakit Tipe B.

Penambahan Dokter Spesialis dan SubSpesialis untuk Rumah Sakit Tipe B.

5. Adanya Klaim Pending BPJS tahun 2016. Mencari penyebab dan menyelesaikannyasampai terbayarnya klaim BPJS.

7. Prestasi yang diraiha. RSUD Cilacap mendapatkan sertifikat Akreditasi Paripurna.b. RSUD Cilacap ditunjuk Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah sebagai Rumah Sakit Rujukan

TB-MDR (Tuberkulosis Multi Drug Resistant)c. Sebagai Rumah sakit PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif)

Kabupaten Cilacap yang bertujuan untuk menekan Angka Kematian Ibu dan Angka KematianBayi.

Page 21: PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP · Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 1) Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan a) Rencana Kegiatan dan Anggaran Target : Mendukung

20

8. Materi / Pointer Sambutan Bupati

Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap tahun 2016 mendapatkan Alokasi Anggaran padaUrusan Wajib Kesehatan dengan total nilai sebesar Rp 135.756.792.000,00 yangbersumber dari APBD Kabupaten Cilacap, Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2016 yangterdiri dari Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik), Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAKNon Fisik) Dengan realisasi anggaran Rp. 129.412.077.537,- atau sebesar (95.32%).

Prestasi RSUD Cilacap di Bidang Pelayanan Kesehatan adalah mendapatkan predikatAkreditasi Paripurna dimana merupakan tingkat kelulusan tertinggi.

Tingkat capaian SPM RSUD Cilacap Tahun 2016 sebesar 81.36%

Cilacap, 8 Januari 2018DIREKTUR RSUD CILACAP

dr. PRAMESTI GRIANA DEWI, M.Kes, M.SiPembina Tk. 1

NIP. 19641128 199103 2 003

Page 22: PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP · Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 1) Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan a) Rencana Kegiatan dan Anggaran Target : Mendukung

LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011 1

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATENTATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM

DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016KABUPATEN : CILACAPNAMA SKPD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAPURUSAN YANG DILAKSANAKAN:

1. Urusan Kesehatan

ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data CapaianKinerja KETERANGAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)KEBIJAKAN TEKNISPENYELENGGARAAN URUSANPEMERINTAHAN

Program Nasional 1 (yangmelekat di kementrian/LPND)yang harus dilaksanakan olehSKPD

1

Jumlah ProgramNasional ygdilaksanakan oleh SKPD

Jumlah program Nasionalyang dapat dilaksanakanoleh SKPD dibagi jumlahprogram Nasional x 100%

- Jumlah program Nasional(RKP), sebanyak 12 (dua belas)program.

- Jumlah program nasional yangdilaksanakan BLUD RSUDCilacap, sebanyak 2 (dua)program

16,67 %

Kesesuaian dengan kebijakanteknis yang ditetapkan olehpemerintah cq Kementerian /LPNK

2

Keberadaan StandardOperating Procedure(SOP) Ada atau tidak ada

Apabila Ada,sebutkan ada Sebanyak 17 SPOyang terdiri dari:1. SPO Rawat Jalan2. SPO Rawat Inap3. SPO IBS4. SPO ICU5. SPO IGD6. SPO Farmasi7. SPO Laboratorium8. SPO Gizi9. SPO IPSRS10. SPO Radiologi11. SPO Rekam Medis dan SIM

RS12. SPO Rehabilitasi Medik13. SPO Kendaraan Ambulance14. SPO Pengolahan Limbah15. SPO Kamar Jenazah16. SPO PPI17. SPO Pelayanan Loundry

Ada 17 SPO SOP adalah petunjuk tertulismengenai apa yang harusdilakukan, kapan, dimana, olehsiapa, bagaimana cara melakukan,apa saja yang diperlukan danmenjadi pedoman bagi setiappejabat atau pegawai dalammelaksanakan tugas dan fungsinya.SOP harus memenuhi NormaStandar Prosedure Kriteria (NSPK)yang ditetapkan oleh Menteripembina teknis

1 Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPNK terkait.

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

Page 23: PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP · Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 1) Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan a) Rencana Kegiatan dan Anggaran Target : Mendukung

LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011 2

ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data CapaianKinerja KETERANGAN

2 KETAATAN TERHADAPPERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Jumlah PERDA yang harusdilaksanakan SKPD menurutPeraturan Menteri (PERMEN)

3

Jumlah PERDApelaksanaan yang adaterhadap PERDA yangharus dilaksanakanmenurut PERMEN

Jumlah PERDA pelaksanaanPERMEN yang ada dibagijumlah PERDA yang harusdilaksanakan menurutPERMEN x 100%

- PERDA pelaksanaansebanyak 3

- PERDA yang seharusnya,sebanyak 7

42.85 %

1. SPM Kesehatan2. SPM Sosial3. SPM Pendidikan4. SPM Lingkungan Hidup5. SPM Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak.6. SPM Keluarga Berencana7. SPM Kesenian8. SPM Ketahanan Pangan9. SPM Ketenagakerjaan10.SPM Kominfo11.SPM Pekerjaan Umum12.SPM Pemerintahan Dalam Negeri13.SPM Penanaman Modal14.SPM Perhubungan15.SPM Perumahan Rakyat

3 PENATAANKELEMBAGAAN DAERAH

Pengisian struktur jabatan

4

Rasio struktur jabatandan eselonering yangterisi

Jumlah jabatan yang ada(yang diisi) dibagijumlah jabatan yang ada x100%

- Jabatan yang ada sebanyak 13- Jabatan yang harus ada,

sebanyak 15

100 %

5

Keberadaan jabatanfungsional dalamstruktur organisasi SKPD

Ada atau tidak ada jabatanfungsional dalam strukturorganisasi SKPD

Apabila Ada,sebutkan nama bidang/jabatanfungsional,1. Dokter2. Perawat3. Bidan4. Apoteker5. Psikolog6. Radiografer7. Fisikawan Medis8. Fisioterapis9. Elektromedis10. Ahli Gizi11. Analis Kesehatan12. Sanitarian13. Asisten Apoteker14. Perekam Medis

Ada Mengacu kondisi SKPDterakhir/updated Tahun 2016.

Page 24: PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP · Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 1) Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan a) Rencana Kegiatan dan Anggaran Target : Mendukung

LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011 3

ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data CapaianKinerja KETERANGAN

4 PENGELOLAANKEPEGAWAIAN DAERAH

Tingkat kompetensi SDMdalam menyelenggarakantugas SKPD yang relevandengan urusan terkait

6 Rasio PNS kabupatenJumlah PNS SKPDterhadap Total PNSKabupaten

- PNS BLUD RSUD Cilacap ,sebanyak 368 personil

- Total PNS Kabupaten,sebanyak 11.898 personil

2.77%

Mengacu kondisi SKPDterakhir/updated Tahun 2016.

7

Pejabat yang telahmemenuhi persyaratanpendidikan pelatihankepemimpinan

Jumlah pejabat yangmemenuhi persyaratanpendidikan pelatihankepemimpinan dibagijumlah total pejabat SKPDyang ada x 100%

- Pejabat yang memenuhi syaratdiklatpim, sebanyak 15 org.

- Pejabat yang ada, sebanyak 15org.

100 %

Mengacu kondisi terakhir/updatedTahun 2016.

8Pejabat yang telahmemenuhi persyaratankepangkatan

Jumlah pejabat yangmemenuhi persyaratankepangkatan dibagi Jumlahtotal pejabat SKPD yangada x 100%

- Pejabat yang memenuhikepangkatan, sebanyak 15 org.

- Jabatan yang ada, sebanyak 15jbt.

100 % Mengacu kondisi terakhir/updatedTahun 2016.

5 PERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH Kelengkapan dokumen

perencanaan pembangunanyang dimiliki oleh SKPD

9

Keberadaan dokumenperencanaanpembangunan di SKPD-RENSTRA SKPD-RENJA SKPD-RKA-SKPD

Ada atau tidak adadokumen perencanaanSKPD berikut jumlahnya

Apabila Ada.Sebutkan dokumen yang adatahun 2016, sebanyak 3 jenis, ygterdiri dari:-RENSTRA BLUD RSUD Cilacap-RENJA BLUD RSUD Cilacap-RKA BLUD RSUD Cilacap

3 jenisdokumen

Sinkronisasi Program RENJASKPD dengan Program RKPD 10

Jumlah Program RKPDyang diakomodir dalamRENJA SKPD

Jumlah Program RKPD yangdiakomodir dalam RENJASKPD dibagi jumlahprogram dalam RENJASKPD yang ditetapkanpada RPJMD x 100%

- Program RKPD yangdiakomodir dalam Renja BLUDRSUD Cilacap, sebanyak 3program.

- Program Renja BLUD RSUDCilacap yang ditetapkan dalamRPJMD, sebanyak 3

100 %

Mengacu dokumen RKPD tahun2015 dan Renja-SKPD ybs.

Sinkronisasi program RKASKPD dengan Program RENJASKPD

11Jumlah Program RENJARKPD yang diakomodirdalam RKA SKPD

Jumlah Program RENJARKPD yang diakomodirdalam RKA SKPD dibagijumlah program dalam RKASKPD x 100%

- Program RENJA RKPD yangdiakomodir dalam RKA BLUDRSUD Cilacap, sebanyak 3program.

- Program dalam RKA BLUDRSUD Cilacap, sebanyak 3program.

100 %

Mengacu dokumen RKA-SKPDtahun 2015 dan Renja-SKPD ybs.

Page 25: PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP · Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 1) Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan a) Rencana Kegiatan dan Anggaran Target : Mendukung

LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011 4

ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data CapaianKinerja KETERANGAN

Perencanaan PelaksanaanProgram dan Anggaran 12

Jumlah Program RENJASKPD yang diakomodirdalam DPA SKPD

Jumlah Program RENJASKPD yang diakomodirdalam DPA SKPD dibagijumlah program dalam DPASKPD x 100%

- Program RENJA BLUD RSUDCilacap yang diakomodir dalamDPA BLUD RSUD Cilacap,sebanyak 3 program.

- Program dalam DPA BLUDRSUD Cilacap, sebanyak 3program.

100 %

Mengacu dokumen RKA-SKPDtahun 2015 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2015.

6 PENGELOLAANKEUANGAN DAERAH

Alokasi anggaran 13Alokasi anggaranbelanja SKPD terhadaptotal belanja APBD

Alokasi anggaran belanjaSKPD dibagi total APBD x100%

- Total Anggaran belanja BLUDRSUD Cilacap, sebesarRp 135.765.792.000,-

- Total Belanja APBD, sebesarRp. 3.247.680.579.720,-

3.89 % Mengacu APBD tahun 2016terakhir.

Besaran belanja modal 14

Belanja modal terhadaptotal belanja SKPD(Realisasi)

Belanja modal dibagi totalbelanja SKPD x 100%

- Belanja Modal BLUD RSUDCilacap, sebesarRp. 24.740.748.398,-

- Total Belanja BLUD RSUDCilacap, sebesarRp. 129.412.077.517,-

19.12 %

Besaran belanja pemeliharaan

15

Total Belanjapemeliharaan dari totalbelanja barang dan jasa(Realisasi)

Total belanja pemeliharaandari total belanja barangdan jasa SKPD) x 100%

- Total belanja pemeliharaanBLUD RSUD Cilacap, sebesarRp. 4.929.867.938,-

- Total belanja barang dan jasaBLUD RSUD Cilacap, sebesarRp. 48.064.243.286,-

10.26 %

16Total Belanjapemeliharaan dari totalbelanja SKPD (Realisasi)

Total belanja pemeliharaandibagi total belanja SKPD x100%

- Total belanja pemeliharaanBLUD RSUD Cilacap, sebesarRp. 4.929.867.938,-

- Total belanja BLUD RSUDCilacap, sebesarRp. 129.412.077.517,-

3.81 %

Page 26: PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP · Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 1) Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan a) Rencana Kegiatan dan Anggaran Target : Mendukung

LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011 5

ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data CapaianKinerja KETERANGAN

Laporan keuangan SKPD 17Keberadaan laporankeuangan SKPD (Neraca,Calk)

Ada atau tidak ada laporankeuangan SKPD berikutkomponen yang ada (LRA,Neraca, Calk)

Apabila Ada,Lapaoran keuangan ada,sebanyak 5 jenis, sbb:1. Neraca2. Laporan Operasional3. Laporan Arus Kas4. Laporan Perubahan Equitas5. CALK6. LRA

Ada sebanyak 6jenis

Teliti apakah Laporan Keuanganyang ada sudah lengkap (Neraca,LRA, CALK)

7 PENGELOLAAN BARANGMILIK DAERAH

Manajemen asset SKPD 18Keberadaaninventarisasi barangatau asset SKPD

Ada atau tidak adainventarisasi barang atauasset SKPD

Apabila Ada,Sebutkan jenis dokumennya.KIB (Kartu Inventarisasi Barang)

Ada

Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidakdigunakan oleh SKPD

Jumlah asset (Rp.) yangtidak digunakan SKPDdibagi total asset (Rp) yangdikuasai SKPD x 100 %

- Asset yang tidak digunakanBLUD RSUD Cilacap, sebanyakRp. 165.391.000,-

- Asset yang dikuasai BLUDRSUD Cilacap, sebanyakRp. 143.157.937.269,47,-

0.11 %

Inventarisasi dilakukan minimal 1kali dalam 5 Tahun.

8 PEMBERIAN FASILITASITERHADAP PARTISIPASIMASYARAKAT

Bentuk-bentuk fasilitas /prasarana partisipasimasyarakat 20

Jumlah fasilitas /prasarana informasi :1. Papan

Pengumuman2. Pos Pengaduan3. Leaflet4. Mobil keliling

Jumlah fasilitas / prasaranapartisipasi

1. Papan Pengumuman2. Pos Pengaduan3. Leaflet4. Mobil Ambulance5. Pengumuman di Mass Media6. Poster7. Spanduk8. Website9. Kotak Saran

Ada 9 JenisSebutkan jenis fasilitas/ prasaranainformasi yang ada, tidak terbataspada daftar yang ada.

Page 27: PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP · Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 1) Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan a) Rencana Kegiatan dan Anggaran Target : Mendukung

LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011 6

ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data CapaianKinerja KETERANGAN

Responsivitas terhadappartisipasi masyarakat 21 Keberadaan Survey

Kepuasan Masyarakat

Ada atau tidak adanyaHasil Survey KepuasanMasyarakat terhadapPelayanan publik

Apabila Ada, sebutkan surveykepuasan tentang KepuasanMasyarakat

Ada

Survey kepuasanmasyarakat/pelanggan yangdilakukan oleh Pemda.

Cilacap, 8 Januari 2018Direktur RSUD Cilacap

dr. PRAMESTI GRIANA DEWI, M. Kes, M.SiNIP. 19641128 199103 2 003

Page 28: PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP · Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 1) Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan a) Rencana Kegiatan dan Anggaran Target : Mendukung

Kegiatan Rp.

I. KESEHATAN BELANJATIDAKLANGSUNG

1. Terbayarnya gaji pokok PNS sejumlah 360orang

12 Bulan Pembayaran gaji pokokPNS sejumlah 360 orang

16.891.826.000 16.493.077.920 97,64%

2. Terbayarnya tunjangan keluarga sejumlah1079 orang

12 Bulan Pembayaran tunjangankeluarga sejumlah 1079orang

1.623.830.000 1.507.337.689 92,83%

3. Terbayarnya tunjangan jabatan sejumlah13 orang

12 Bulan Pembayaran tunjanganjabatan sejumlah 13 orang

204.473.000 143.345.000 70,10%

4. Terbayarnya tunjangan fungsionalsejumlah 269 orang

12 Bulan Pembayaran tunjanganfungsional sejumlah 269orang

1.816.100.000 1.721.085.000 94,77%

5. Terbayarnya tunjangan fungsional umumsejumlah 78 orang

12 Bulan Pembayaran tunjanganfungsional umum sejumlah78 orang

239.118.000 212.785.000 88,99%

6. Terbayarnya beras sejumlah 1079 orang 12 Bulan Pembayaran berassejumlah 1079 orang

978.060.882 942.473.880 96,36%

7. Terbayarnya tunjangan PPh/TunjanganKhusus sejumlah 66 orang

12 Bulan Pembayaran tunjanganPPh/Tunjangan Khusussejumlah 66 orang

96.558.000 57.212.777 59,25%

8. Pembulatan Gaji sejumlah 345 orang 12 Bulan Pembulatan Gaji sejumlah345 orang

503.118 238.509 47,41%

9. Terbayarnya Iuran Asuransi Kesehatansejumlah 1079 orang

12 Bulan Pembayaran IuranAsuransi Kesehatansejumlah 1079 orang

483.516.000 465.838.885 96,34%

10. Terbayarnya asuransi tenaga kerjasejumlah 360 orang

12 Bulan Pembayaran asuransitenaga kerja sejumlah 360orang

78.408.000 76.240.078 97,24%

Jumlah I 22.412.393.000 21.619.634.738 96,46%

BELANJALANGSUNG

1. 1.

1,1 Belanja Jasa PelayananKesehatan

Fasilitasi upaya kesehatan perempuan dananak terhadap tindak kekerasan

12 Bulan Upaya kesehatanperempuan dan anakterhadap tindak kekerasan

50.000.000 4.959.235 9,92%

Sub Total 50.000.000 4.959.235 9,92%

MATRIK PELAKSANAAN APBD TAHUN 2017SKPD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAP

NOURUSANWAJIB /PILIHAN

PROGRAM SatuanIndikator Kinerj Program

(outcome) / Kegiatan (output)

Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2017 Realisasi CapaianKinerja dan Anggaran

Tahun 2017

Tingkat CapaianKinerja dan

Anggaran Tahun2017 (%)

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

Tunjangan Keluarga

Tunjangan Jabatan

Tunjangan Fungsional

Tunjangan Fungsional Umum

Fasilitasi upaya kesehatanperempuan dan anak terhadaptindak kekerasan

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

Pembulatan Gaji

Iuran Asuransi Kesehatan

Iuran Asuransi Tenaga Kerja

KEGIATAN

Program UpayaKesehatanMasyarakat

Tunjangan Beras

10MATRIK LKPJ APBD 2017

Page 29: PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP · Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 1) Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan a) Rencana Kegiatan dan Anggaran Target : Mendukung

Kegiatan Rp.NO

URUSANWAJIB /PILIHAN

PROGRAM SatuanIndikator Kinerj Program

(outcome) / Kegiatan (output)

Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2017 Realisasi CapaianKinerja dan Anggaran

Tahun 2017

Tingkat CapaianKinerja dan

Anggaran Tahun2017 (%)

KEGIATAN

2. 1.

2,1 Belanja Modal Gedung danBangunan - PengadaanBangunan Kesehatan

Terbangunnya gedung A Rumah Sakit 12 Bulan Pembangunan gedung ARumah Sakit

20.000.000.000 19.396.196.913 96,98%

Sub Total 20.000.000.000 19.396.196.913 96,98%2.

2,2 Belanja Modal Peralatan danMesin

Tersedinya Alat-alat Kesehatan berupa :1unit Bed side monitor, 5 unit Suction pump,2 unit X-ray film viewer, 2 unit Infantradiant warmer, 3 unit Section caesarianset, 2 unit Masectomi set, 1 unit Lampuoperasi, 1 set Syringe pump, 1 unitOximetri, 2 unit Kursi roda, 2 unitExamination light, 7 unit Infus pump, 2 unitDoppler, 1 unit Biosafety cabinet level 2A,1 unit Blood storage freezer

12 Bulan Pengadaan Alat-alatKesehatan

4.024.917.000 3.057.517.971 75,96%

Sub Total 4.024.917.000 3.057.517.971 75,96%3.

2,3 Belanja Modal Peralatan danMesin

Tersedianya 12 unit Kursi roda, 1 UnitRontgen mata, 1 unit CTG, 1 unit Mesin reuse dialiser, 1 unit Infant warmer, 1 unitFototerapi, 1 unit Digital radiografi portable

12 Bulan Pengadaan Alat-alatKesehatan

1.419.269.000 1.410.290.998 99,37%

Sub Total 1.419.269.000 1.410.290.998 99,37%3. Program

PeningkatanMutu PelayananKesehatan BLUD

1.

3,1 Pelayanan dan pendukungpelayanan

Meningkatnya pelayanan dan pendukungpelayanan

12 Bulan Pelayanan dan pendukungpelayanan BLUD

116.555.728.000 113.167.928.466 97,09%

Sub Total 116.555.728.000 113.167.928.466 97,09%

Jumlah II 142.049.914.000 133.979.375.612 94,32%

TOTAL 164.462.307.000 155.599.010.350 94,61%

Pembangunan rumah sakitProgramPengadaan,PeningkatanSarana danPrasarana RumahSakit/RumahSakitJiwa/RumahSakit Paru-Paru/RumahSakit Mata

Pengadaan Alat-Alat KesehatanRumah Sakit

Pengadaan Alat-Alat Kesehatan(Sisa DAK 2016)

Program Peningkatan MutuPelayanan Kesehatan BLUD

Cilacap, 8 Januari 2018Direktur RSUD Cilacap

Ttd

dr. PRAMESTI GRIANA DEWI, M.Kes, M.SiNIP. 19641128 199103 2 003

11MATRIK LKPJ APBD 2017