PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI...

104
Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 21 Desember 2017 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 2.320.996.784.866,86 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 1.243.882.149.271,98 46.381.200.123,00 1.030.733.435.471,88 1 378.091.741.485,00 Pendidikan 103.422.492.413,00 13.765.096.500,00 260.904.152.572,00 1.01 378.091.741.485,00 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga 103.422.492.413,00 13.765.096.500,00 260.904.152.572,00 1.01 . 1.01.01 15.606.155.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 12.071.077.500,00 3.535.077.500,00 1.01 . 1.01.01 . 01 294.000.000,00 0,00 294.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 17.200.000,00 0,00 17.200.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 361.541.400,00 0,00 361.541.400,00 0,00 Penyediaan Jasa Penjaga Malam, dan Sopir 1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 70.245.400,00 0,00 70.245.400,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 37.454.800,00 0,00 37.454.800,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 168.006.000,00 0,00 168.006.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 57.756.000,00 0,00 57.756.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 275.000.000,00 0,00 275.000.000,00 0,00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 11.807.500,00 0,00 11.807.500,00 0,00 Penyediaan Dekorasi 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 839.520.000,00 0,00 839.520.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 369.944.000,00 0,00 369.944.000,00 0,00 Penyediaan upacara keagamaan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 21 12.095.123.700,00 0,00 24.046.200,00 12.071.077.500,00 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Kegiatan Lomba Olah Raga/Kesenian pada hari-hari bersejarah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 43.800.000,00 0,00 43.800.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional 1.01 . 1.01.01 . 01 . 36 145.500.000,00 0,00 145.500.000,00 0,00 Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura-Pura Kahyangan Jagat 1.01 . 1.01.01 . 01 . 37 36.059.400,00 0,00 36.059.400,00 0,00 Penyediaan Jasa Publikasi Pengumuman Lelang Melalui Media Cetak 1.01 . 1.01.01 . 01 . 38 719.196.800,00 0,00 719.196.800,00 0,00 Pengelolaan Kebersihan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 39 3.703.923.235,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.039.105.235,00 0,00 664.818.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 2.513.105.235,00 2.513.105.235,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 38.500.000,00 0,00 38.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 408.500.000,00 0,00 408.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 39.000.000,00 0,00 39.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 47.525.000,00 0,00 47.525.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Taman UPT Disdikpora Kab Badung 1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 650.293.000,00 526.000.000,00 124.293.000,00 0,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 49 Halaman 282 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Transcript of PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI...

Page 1: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

Lampiran IV

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

: 21 Desember 2017

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.320.996.784.866,86 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 1.243.882.149.271,98 46.381.200.123,00 1.030.733.435.471,88 1

378.091.741.485,00 Pendidikan 103.422.492.413,00 13.765.096.500,00 260.904.152.572,00 1.01

378.091.741.485,00 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga 103.422.492.413,00 13.765.096.500,00 260.904.152.572,00 1.01 . 1.01.01

15.606.155.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 12.071.077.500,00 3.535.077.500,00 1.01 . 1.01.01 . 01

294.000.000,00 0,00 294.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 01

17.200.000,00 0,00 17.200.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 07

361.541.400,00 0,00 361.541.400,00 0,00 Penyediaan Jasa Penjaga Malam, dan Sopir1.01 . 1.01.01 . 01 . 08

70.245.400,00 0,00 70.245.400,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10

37.454.800,00 0,00 37.454.800,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 12

168.006.000,00 0,00 168.006.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 15

57.756.000,00 0,00 57.756.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17

275.000.000,00 0,00 275.000.000,00 0,00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18

11.807.500,00 0,00 11.807.500,00 0,00 Penyediaan Dekorasi1.01 . 1.01.01 . 01 . 19

839.520.000,00 0,00 839.520.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan1.01 . 1.01.01 . 01 . 20

369.944.000,00 0,00 369.944.000,00 0,00 Penyediaan upacara keagamaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 21

12.095.123.700,00 0,00 24.046.200,00 12.071.077.500,00 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap1.01 . 1.01.01 . 01 . 22

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Kegiatan Lomba Olah Raga/Kesenian pada hari-hari bersejarah1.01 . 1.01.01 . 01 . 23

43.800.000,00 0,00 43.800.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional1.01 . 1.01.01 . 01 . 36

145.500.000,00 0,00 145.500.000,00 0,00 Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura-Pura Kahyangan Jagat1.01 . 1.01.01 . 01 . 37

36.059.400,00 0,00 36.059.400,00 0,00 Penyediaan Jasa Publikasi Pengumuman Lelang Melalui Media Cetak1.01 . 1.01.01 . 01 . 38

719.196.800,00 0,00 719.196.800,00 0,00 Pengelolaan Kebersihan Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 39

3.703.923.235,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.039.105.235,00 0,00 664.818.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02

2.513.105.235,00 2.513.105.235,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 07

38.500.000,00 0,00 38.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 22

408.500.000,00 0,00 408.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 02 . 24

39.000.000,00 0,00 39.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 26

47.525.000,00 0,00 47.525.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 28

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Taman UPT Disdikpora Kab Badung1.01 . 1.01.01 . 02 . 30

650.293.000,00 526.000.000,00 124.293.000,00 0,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 49

Halaman 282REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 2: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

512.890.400,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 459.360.000,00 53.530.400,00 1.01 . 1.01.01 . 06

459.419.100,00 0,00 59.100,00 459.360.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.01 . 1.01.01 . 06 . 01

5.760.600,00 0,00 5.760.600,00 0,00 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah1.01 . 1.01.01 . 06 . 05

38.456.700,00 0,00 38.456.700,00 0,00 Monitoring barang dan aset Disdikpora Badung1.01 . 1.01.01 . 06 . 07

9.254.000,00 0,00 9.254.000,00 0,00 Laporan Standar Pelayanan Minimal Disidkpora1.01 . 1.01.01 . 06 . 10

85.094.900,00 Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD 0,00 0,00 85.094.900,00 1.01 . 1.01.01 . 09

9.997.900,00 0,00 9.997.900,00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja, dan RKA)1.01 . 1.01.01 . 09 . 01

75.097.000,00 0,00 75.097.000,00 0,00 Rapat Koordinasi Pendidikan di Kab. Badung1.01 . 1.01.01 . 09 . 02

15.888.035.100,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 63.220.500,00 0,00 15.824.814.600,00 1.01 . 1.01.01 . 11

28.294.200,00 0,00 28.294.200,00 0,00 Pemberian Makanan Tambahan bagi PAUD1.01 . 1.01.01 . 11 . 02

148.236.000,00 0,00 148.236.000,00 0,00 Gelar kreatifitas anak-anak usia dini Kab Badung1.01 . 1.01.01 . 11 . 03

63.466.200,00 0,00 63.466.200,00 0,00 Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia Dini (PAUD)

Propinsi Bali

1.01 . 1.01.01 . 11 . 04

805.622.300,00 0,00 805.622.300,00 0,00 Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar TK Negeri di Kabupaten Badung1.01 . 1.01.01 . 11 . 05

192.016.500,00 0,00 192.016.500,00 0,00 Pengadaan raport dan STTB TK1.01 . 1.01.01 . 11 . 06

14.016.858.700,00 0,00 14.016.858.700,00 0,00 Pengadaan Laptop, Komputer, Printer dan LCD bagi Lembaga PAUD di Kabupaten

Badung

1.01 . 1.01.01 . 11 . 15

633.541.200,00 63.220.500,00 570.320.700,00 0,00 Pengadaan Gamelan Baleganjur untuk Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Badung1.01 . 1.01.01 . 11 . 16

159.283.502.410,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 33.716.716.678,00 1.234.659.000,00 124.332.126.732,00 1.01 . 1.01.01 . 12

339.364.900,00 0,00 316.981.900,00 22.383.000,00 Pelaksanaan Ujian Pemantapan SD di Kabupaten Badung1.01 . 1.01.01 . 12 . 01

2.202.649.600,00 0,00 2.202.649.600,00 0,00 Penyelenggaran Tes sumatif SD1.01 . 1.01.01 . 12 . 02

429.006.700,00 0,00 429.006.700,00 0,00 Rekonsiliasi Pemanfaatan Dana Operasional Sekolah1.01 . 1.01.01 . 12 . 03

202.469.700,00 0,00 202.469.700,00 0,00 Pelaksanaan Lomba - Lomba dalam bidang Pendidikan jenjang SD dan SMP di

Kabupaten Badung

1.01 . 1.01.01 . 12 . 05

47.146.500,00 0,00 47.146.500,00 0,00 Seleksi Siswa Berprestasi di Kabupaten Badung1.01 . 1.01.01 . 12 . 06

20.316.600,00 0,00 20.316.600,00 0,00 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Kabupaten Badung1.01 . 1.01.01 . 12 . 07

748.397.000,00 0,00 726.014.000,00 22.383.000,00 Pelaksanaan Ujian Sekolah SD dan Ujian Nasional SMP di Kabupaten Badung1.01 . 1.01.01 . 12 . 08

35.220.900,00 0,00 35.220.900,00 0,00 Pengenalan lingkungan sekolah SMP1.01 . 1.01.01 . 12 . 13

3.608.010.000,00 0,00 3.608.010.000,00 0,00 Penyediaan Upacara Keagamaan pada SD Negeri di Kabupaten Badung1.01 . 1.01.01 . 12 . 14

372.460.000,00 0,00 372.460.000,00 0,00 Penyediaan Upacara Keagamaan pada SMP Negeri di Kabupaten Badung1.01 . 1.01.01 . 12 . 15

11.717.459.440,00 11.697.883.300,00 19.576.140,00 0,00 Pengadaan Meubelair SD di Kabupaten Badung1.01 . 1.01.01 . 12 . 19

451.573.700,00 448.000.000,00 3.573.700,00 0,00 Pengadaan Sarana UKS SD di Kabupaten Badung1.01 . 1.01.01 . 12 . 20

337.181.400,00 0,00 337.181.400,00 0,00 Pengadaan Dokumen Ciper SD di Kabupaten Badung1.01 . 1.01.01 . 12 . 21

350.131.400,00 0,00 350.131.400,00 0,00 Pengadaan Dokumen Ciper SMP di Kabupaten Badung1.01 . 1.01.01 . 12 . 22

2.915.065.490,00 2.913.338.250,00 1.727.240,00 0,00 Pengadaan Meubelair SMP di Kabupaten Badung1.01 . 1.01.01 . 12 . 23

843.255.700,00 0,00 843.255.700,00 0,00 Peningkatan bakat dan prestasi siswa serta partisipasi sekolah mengikuti

lomba-lomba di tingkat Propinsi, Nasional, dan International

1.01 . 1.01.01 . 12 . 24

11.644.195.900,00 0,00 11.644.195.900,00 0,00 Pengadaan Pakaian Seragam Siswa Kelas I SD Negeri di Kabupaten Badung1.01 . 1.01.01 . 12 . 25

13.709.230.300,00 0,00 13.709.230.300,00 0,00 Pengadaan Pakaian Seragam Siswa Kelas I SMP Negeri di Kabupaten Badung1.01 . 1.01.01 . 12 . 26

Halaman 283REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 3: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

12.453.724.500,00 12.450.000.000,00 3.724.500,00 0,00 Pengadaan Buku Perpustakaan SD Negeri di Kabupaten Badung1.01 . 1.01.01 . 12 . 27

2.202.624.500,00 2.200.000.000,00 2.624.500,00 0,00 Pengadaan Buku Perpustakaan SMP Negeri di Kabupaten Badung1.01 . 1.01.01 . 12 . 28

4.292.897.600,00 0,00 4.292.897.600,00 0,00 Penyediaan Barang Pakai Habis dan Jasa Kantor Penunjang Belajar Mengajar SMP

Negeri di Kabupaten Badung

1.01 . 1.01.01 . 12 . 30

14.662.953.880,00 0,00 14.662.953.880,00 0,00 Penyediaan Barang Pakai Habis dan Jasa Kantor Penunjang Belajar Mengajar SD

Negeri di Kabupaten Badung

1.01 . 1.01.01 . 12 . 31

75.149.000.000,00 4.007.495.128,00 69.951.611.872,00 1.189.893.000,00 Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar SD dan SMP (BOS Reguler)1.01 . 1.01.01 . 12 . 33

269.121.500,00 0,00 269.121.500,00 0,00 Upacara Pemelaspasan SMP Negeri 2 Mengwi1.01 . 1.01.01 . 12 . 40

147.322.600,00 0,00 147.322.600,00 0,00 Penyusunan Feasibility Study Sekolah Luar Biasa di Kabupaten Badung1.01 . 1.01.01 . 12 . 42

132.722.600,00 0,00 132.722.600,00 0,00 Penyusunan Feasibility Study Multimedia Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 12 . 43

619.532.100,00 Program Pendidikan Non Formal 0,00 0,00 619.532.100,00 1.01 . 1.01.01 . 13

20.331.700,00 0,00 20.331.700,00 0,00 Peringatan HAI (Hari Aksara Internasional)1.01 . 1.01.01 . 13 . 01

507.403.500,00 0,00 507.403.500,00 0,00 Pelaksanaan Kelompok Paket C Kelas I, II dan III di Kabupaten Badung1.01 . 1.01.01 . 13 . 02

91.796.900,00 0,00 91.796.900,00 0,00 Pesraman Dharma Duta Yowana Kabupaten Badung1.01 . 1.01.01 . 13 . 03

115.410.138.400,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 0,00 115.410.138.400,00 1.01 . 1.01.01 . 14

64.980.400,00 0,00 64.980.400,00 0,00 Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Guru1.01 . 1.01.01 . 14 . 01

158.597.000,00 0,00 158.597.000,00 0,00 Seleksi Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah Berprestasi1.01 . 1.01.01 . 14 . 02

38.577.500,00 0,00 38.577.500,00 0,00 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Jenjang TK, SD, dan SMP1.01 . 1.01.01 . 14 . 03

341.025.600,00 0,00 341.025.600,00 0,00 Pembinaan Karir Guru melalui Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru TK1.01 . 1.01.01 . 14 . 05

1.104.699.000,00 0,00 1.104.699.000,00 0,00 Pembinaan Karir Guru melalui Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dan Inklusi

Guru SD

1.01 . 1.01.01 . 14 . 06

362.034.900,00 0,00 362.034.900,00 0,00 Olimpiade Guru Nasional1.01 . 1.01.01 . 14 . 09

369.517.800,00 0,00 369.517.800,00 0,00 Pembinaan Karir Guru melalui Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan pada

Jenjang Sekolah Menengah Pertama ( SMP )

1.01 . 1.01.01 . 14 . 10

605.656.000,00 0,00 605.656.000,00 0,00 Penyiapan Calon Kepala Sekolah di Kabupaten Badung1.01 . 1.01.01 . 14 . 13

26.246.173.800,00 0,00 26.246.173.800,00 0,00 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS Penunjang Proses Belajar Mengajar SMP

Negeri di Kabupaten Badung

1.01 . 1.01.01 . 14 . 14

85.024.094.100,00 0,00 85.024.094.100,00 0,00 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS Penunjang Proses Belajar Mengajar SD

Negeri di Kabupaten Badung

1.01 . 1.01.01 . 14 . 15

766.927.400,00 0,00 766.927.400,00 0,00 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS Penunjang Proses Belajar Mengajar TK

Negeri di Kabupaten Badung

1.01 . 1.01.01 . 14 . 16

204.648.400,00 0,00 204.648.400,00 0,00 Bintek Penguatan Kompetensi Pengawas Sekolah1.01 . 1.01.01 . 14 . 17

123.206.500,00 0,00 123.206.500,00 0,00 Uji Kompetensi ( Post Test Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan )1.01 . 1.01.01 . 14 . 18

66.982.469.940,00 Program Pengembangan Pendidikan Berbasis Informasi dan Teknologi 66.603.450.000,00 0,00 379.019.940,00 1.01 . 1.01.01 . 15

61.607.563.800,00 61.479.000.000,00 128.563.800,00 0,00 Pengadaan Laptop untuk Sekolah Menengah Pertama1.01 . 1.01.01 . 15 . 01

2.012.883.720,00 2.009.900.000,00 2.983.720,00 0,00 Pengadaan LCD Proyektor SMP Negeri di Kabupaten Badung1.01 . 1.01.01 . 15 . 02

1.582.983.720,00 1.580.000.000,00 2.983.720,00 0,00 Pengadaan AC Sekolah Negeri di Kabupaten Badung1.01 . 1.01.01 . 15 . 03

16.194.800,00 0,00 16.194.800,00 0,00 Pembangunan Sistem Informasi Website di Disdikpora Kabupaten Badung1.01 . 1.01.01 . 15 . 04

1.534.550.000,00 1.534.550.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana Prasarana Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)1.01 . 1.01.01 . 15 . 07

228.293.900,00 0,00 228.293.900,00 0,00 Pengelolaan Data Pokok Pendidikan dan Penyusunan Bank Data Pendidikan

Disdikpora Kabupaten Badung

1.01 . 1.01.01 . 15 . 08

Halaman 284REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 4: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

461.084.443.258,14 Kesehatan 52.166.379.335,00 22.763.782.723,00 386.154.281.200,14 1.02

287.750.602.601,00 Dinas Kesehatan 38.680.978.615,00 1.001.480.000,00 248.068.143.986,00 1.02 . 1.02.01

15.622.788.647,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 60.000.000,00 15.562.788.647,00 1.02 . 1.02.01 . 01

3.101.100.000,00 0,00 3.101.100.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

212.420.000,00 0,00 212.420.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 01 . 06

36.874.500,00 0,00 36.874.500,00 0,00 Pelayanan jasa administrasi keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 07

396.089.115,00 0,00 396.089.115,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 10

268.052.450,00 0,00 268.052.450,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02 . 1.02.01 . 01 . 11

134.000.000,00 0,00 134.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 12

146.760.000,00 0,00 146.760.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 15

167.034.000,00 0,00 167.034.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.02 . 1.02.01 . 01 . 17

450.000.000,00 0,00 450.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 18

2.089.800.000,00 0,00 2.089.800.000,00 0,00 Penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas/Operasional1.02 . 1.02.01 . 01 . 29

1.897.880.000,00 0,00 1.897.880.000,00 0,00 Penyediaan upacara keagamaan1.02 . 1.02.01 . 01 . 31

128.000.000,00 0,00 128.000.000,00 0,00 Penyediaan dekorasi1.02 . 1.02.01 . 01 . 35

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Lomba olahraga/seni dalam rangka HUT Mangupura1.02 . 1.02.01 . 01 . 36

63.870.882,00 0,00 3.870.882,00 60.000.000,00 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap1.02 . 1.02.01 . 01 . 37

760.000.000,00 0,00 760.000.000,00 0,00 Mecaru dan Melaspas Gedung UPT Dinas Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 01 . 44

129.000.000,00 0,00 129.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura-Pura Kahyangan Jagat1.02 . 1.02.01 . 01 . 54

5.591.907.700,00 0,00 5.591.907.700,00 0,00 Pengelolaan Kebersihan Kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 64

20.438.092.925,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14.474.246.225,00 0,00 5.963.846.700,00 1.02 . 1.02.01 . 02

6.366.281.925,00 6.258.575.625,00 107.706.300,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 07

6.176.099.500,00 6.125.000.000,00 51.099.500,00 0,00 Pengadaan Peralatan Kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 09

599.000.000,00 0,00 599.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 22

3.706.000.000,00 0,00 3.706.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 02 . 24

503.124.400,00 0,00 503.124.400,00 0,00 Pemeliharaan perlengkapan kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 26

432.069.300,00 0,00 432.069.300,00 0,00 Pemeliharaan peralatan kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 28

191.200.000,00 0,00 191.200.000,00 0,00 Pemindahan Sementara Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor UPT Dinas

Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 02 . 63

1.921.433.000,00 1.887.795.600,00 33.637.400,00 0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.02 . 1.02.01 . 02 . 75

246.825.800,00 0,00 246.825.800,00 0,00 Pemeliharaan Mesin Incinerator dan Instalasi Pengolahan Air Limbah1.02 . 1.02.01 . 02 . 87

7.557.900,00 0,00 7.557.900,00 0,00 Survey Sarana Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Badung1.02 . 1.02.01 . 02 . 89

288.501.100,00 202.875.000,00 85.626.100,00 0,00 Pemeliharaan Mesin Genset1.02 . 1.02.01 . 02 . 92

640.741.100,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 616.080.000,00 24.661.100,00 1.02 . 1.02.01 . 06

616.080.000,00 0,00 0,00 616.080.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.02 . 1.02.01 . 06 . 01

11.532.100,00 0,00 11.532.100,00 0,00 Penyusunan Profil Dinas Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 06 . 05

6.659.000,00 0,00 6.659.000,00 0,00 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah1.02 . 1.02.01 . 06 . 08

6.470.000,00 0,00 6.470.000,00 0,00 Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan1.02 . 1.02.01 . 06 . 13

Halaman 285REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 5: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

11.509.300,00 Program Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 11.509.300,00 1.02 . 1.02.01 . 09

11.509.300,00 0,00 11.509.300,00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja dan RKA)1.02 . 1.02.01 . 09 . 01

4.083.917.300,00 Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 0,00 4.083.917.300,00 1.02 . 1.02.01 . 11

4.042.206.400,00 0,00 4.042.206.400,00 0,00 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 11 . 01

41.710.900,00 0,00 41.710.900,00 0,00 Optimalisasi Pengelolaan Obat1.02 . 1.02.01 . 11 . 02

156.044.711.404,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 240.750.000,00 313.200.000,00 155.490.761.404,00 1.02 . 1.02.01 . 16

103.957.600,00 0,00 103.957.600,00 0,00 Lomba Dalam Rangka Peningkatan Upaya Kesehatan di Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 16 . 01

60.674.200,00 0,00 60.674.200,00 0,00 Pembinaan dan Lomba Sekolah Sehat Tingkat Provinsi1.02 . 1.02.01 . 16 . 02

49.888.900,00 0,00 49.888.900,00 0,00 Pembinaan Kader PHBS Desa1.02 . 1.02.01 . 16 . 03

3.912.838.800,00 0,00 3.912.838.800,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Posyandu1.02 . 1.02.01 . 16 . 04

49.850.600,00 0,00 49.850.600,00 0,00 Screening Gangguan Kesehatan Mata Masyarakat1.02 . 1.02.01 . 16 . 05

381.204.000,00 0,00 381.204.000,00 0,00 Pembinaan dan Evaluasi Penanggulangan Kanker Terpadu Paripurna1.02 . 1.02.01 . 16 . 06

906.392.300,00 0,00 906.392.300,00 0,00 Penyelenggaraan Posyandu Paripurna1.02 . 1.02.01 . 16 . 07

415.513.500,00 0,00 415.513.500,00 0,00 Sosialisasi dan Tes Urine Untuk Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba1.02 . 1.02.01 . 16 . 08

559.244.900,00 0,00 559.244.900,00 0,00 Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (PTM)1.02 . 1.02.01 . 16 . 09

3.658.931.920,00 4.000.000,00 3.654.931.920,00 0,00 Peningkatan Penanggulangan Kanker1.02 . 1.02.01 . 16 . 10

15.825.700,00 0,00 15.825.700,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan Gigi dan Mulut1.02 . 1.02.01 . 16 . 11

200.686.320,00 0,00 200.686.320,00 0,00 Penanggulangan Kesehatan Jiwa Masyarakat1.02 . 1.02.01 . 16 . 12

15.717.823.840,00 0,00 15.717.823.840,00 0,00 Pelayanan Kesehatan Keliling untuk Masyarakat Desa/Kelurahan1.02 . 1.02.01 . 16 . 13

37.494.600,00 0,00 37.494.600,00 0,00 Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah1.02 . 1.02.01 . 16 . 14

30.278.900,00 0,00 30.278.900,00 0,00 Lomba Klinik Swasta Berprestasi1.02 . 1.02.01 . 16 . 15

214.224.300,00 0,00 214.224.300,00 0,00 Pembinaan dan Pengawasan Pengobat Tradisional1.02 . 1.02.01 . 16 . 16

69.258.900,00 0,00 69.258.900,00 0,00 Pembinaan dan Jambore Satuan Karya Bakti Usada1.02 . 1.02.01 . 16 . 17

19.206.682.984,00 0,00 19.206.682.984,00 0,00 Peningkatan Kualitas Layanan Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 16 . 18

101.932.045.080,00 192.000.000,00 101.740.045.080,00 0,00 Penyelenggaraan Layanan Jaminan Kesehatan Krama Badung Sehat (KBS)1.02 . 1.02.01 . 16 . 19

135.834.200,00 0,00 135.834.200,00 0,00 Peringatan Hari Kesehatan Nasional di Kabupaten Badung1.02 . 1.02.01 . 16 . 20

36.008.400,00 0,00 36.008.400,00 0,00 Pameran Promosi Kesehatan Masyarakat1.02 . 1.02.01 . 16 . 21

280.366.800,00 0,00 280.366.800,00 0,00 Pendampingan Puskesmas Badan Pelayanan Umum Daerah1.02 . 1.02.01 . 16 . 22

50.691.000,00 0,00 50.691.000,00 0,00 Penyelenggaraaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kefarmasian1.02 . 1.02.01 . 16 . 23

608.609.900,00 0,00 608.609.900,00 0,00 Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 24

6.210.267.800,00 0,00 6.210.267.800,00 0,00 Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 16 . 25

36.714.200,00 0,00 36.714.200,00 0,00 Pelatihan Petugas Kesehatan Jiwa Masyarakat1.02 . 1.02.01 . 16 . 26

71.119.000,00 0,00 71.119.000,00 0,00 Lomba Puskesmas Berprestasi1.02 . 1.02.01 . 16 . 27

306.761.360,00 0,00 306.761.360,00 0,00 Survei Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga1.02 . 1.02.01 . 16 . 28

210.995.200,00 0,00 210.995.200,00 0,00 Peningkatan Promosi Bahan Obat Tradisional1.02 . 1.02.01 . 16 . 29

61.214.700,00 44.750.000,00 16.464.700,00 0,00 Pengadaan Peralatan Layanan P3K1.02 . 1.02.01 . 16 . 30

43.444.300,00 0,00 43.444.300,00 0,00 Lomba Sekolah Sehat Tingkat Nasional1.02 . 1.02.01 . 16 . 31

Halaman 286REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 6: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

469.867.200,00 0,00 156.667.200,00 313.200.000,00 Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan dan

Jampersal

1.02 . 1.02.01 . 16 . 32

94.829.000,00 Program Pengawasan Obat dan Makanan 0,00 0,00 94.829.000,00 1.02 . 1.02.01 . 17

29.026.300,00 0,00 29.026.300,00 0,00 Pengawasan Obat di Apotik dan Toko Obat Swasta di Wilayah Kabupaten Badung1.02 . 1.02.01 . 17 . 01

65.802.700,00 0,00 65.802.700,00 0,00 Pengawasan dan Pengendalian Makanan dan Kesehatan makanan hasil produksi RT1.02 . 1.02.01 . 17 . 02

798.233.740,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 0,00 798.233.740,00 1.02 . 1.02.01 . 20

798.233.740,00 0,00 798.233.740,00 0,00 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat

kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

1.02 . 1.02.01 . 20 . 01

696.569.060,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 12.200.000,00 684.369.060,00 1.02 . 1.02.01 . 21

119.710.160,00 0,00 119.710.160,00 0,00 Penyelenggaraan Kabupaten Sehat1.02 . 1.02.01 . 21 . 01

277.579.200,00 0,00 277.579.200,00 0,00 Pembinaan dan Pengawasan Tempat-tempat Umum, Kualitas Air Bersih, Kualitas Air

Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman

1.02 . 1.02.01 . 21 . 02

208.335.200,00 0,00 208.335.200,00 0,00 Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Puskesmas dan Pustu1.02 . 1.02.01 . 21 . 03

90.944.500,00 0,00 78.744.500,00 12.200.000,00 Penyelenggaraan Studi Environmental Health Risk Assessment (EHRA)1.02 . 1.02.01 . 21 . 04

49.508.477.040,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 215.000.000,00 0,00 49.293.477.040,00 1.02 . 1.02.01 . 22

27.517.381.340,00 0,00 27.517.381.340,00 0,00 Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Bersumber Binatang (P2B2)1.02 . 1.02.01 . 22 . 01

12.882.217.280,00 215.000.000,00 12.667.217.280,00 0,00 Pencegahan Penyakit dengan Imunisasi1.02 . 1.02.01 . 22 . 02

77.325.400,00 0,00 77.325.400,00 0,00 Pengamatan dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit yang

berpotensi wabah

1.02 . 1.02.01 . 22 . 03

2.066.189.000,00 0,00 2.066.189.000,00 0,00 Pemberantasan Penyakit Menular (P2M)1.02 . 1.02.01 . 22 . 04

3.027.453.460,00 0,00 3.027.453.460,00 0,00 Penyuluhan, Pendampingan dan Pengobatan Tuberculosis1.02 . 1.02.01 . 22 . 05

3.645.577.460,00 0,00 3.645.577.460,00 0,00 Pencegahan HIV AIDS dan Pendampingan ODHA1.02 . 1.02.01 . 22 . 06

220.138.700,00 0,00 220.138.700,00 0,00 Pelatihan Petugas Jumantik1.02 . 1.02.01 . 22 . 07

24.438.900,00 0,00 24.438.900,00 0,00 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Saluran Pencernaan1.02 . 1.02.01 . 22 . 08

31.619.200,00 0,00 31.619.200,00 0,00 Pelatihan petugas Surveilens dan Imunisasi1.02 . 1.02.01 . 22 . 09

16.136.300,00 0,00 16.136.300,00 0,00 Pelatihan Petugas Pencegahan dan Penanggulangan (P2P) HIV-AIDS dan IMS1.02 . 1.02.01 . 22 . 10

2.627.523.110,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 0,00 2.627.523.110,00 1.02 . 1.02.01 . 23

221.700.140,00 0,00 221.700.140,00 0,00 Penerbitan Ijin Kerja dan Ijin Praktek Tenaga Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 01

11.020.000,00 0,00 11.020.000,00 0,00 Penerbitan Rekomendasi Sarana Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 02

541.212.370,00 0,00 541.212.370,00 0,00 Pendampingan Pasca Akreditasi Pelayanan di Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 23 . 03

119.253.600,00 0,00 119.253.600,00 0,00 Penerbitan Rekomendasi SPA dan Penerbitan STPT1.02 . 1.02.01 . 23 . 04

1.734.337.000,00 0,00 1.734.337.000,00 0,00 Pengelolaan Sistem Informasi Komunikasi Badung Sehat1.02 . 1.02.01 . 23 . 05

22.022.471.800,00 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

21.988.275.000,00 0,00 34.196.800,00 1.02 . 1.02.01 . 25

19.092.471.800,00 19.058.775.000,00 33.696.800,00 0,00 Pengadaan Alat Kesehatan untuk Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 01

2.930.000.000,00 2.929.500.000,00 500.000,00 0,00 Pengadaan Ambulance / Puskesmas Keliling (DAK Fisik)1.02 . 1.02.01 . 25 . 02

51.562.300,00 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 0,00 0,00 51.562.300,00 1.02 . 1.02.01 . 28

11.359.600,00 0,00 11.359.600,00 0,00 Pembinaan dan Pengawasan Rumah Sakit Pemerintah/ Rumah Sakit Swasta / Klinik /

Laboratorium/ Optikal

1.02 . 1.02.01 . 28 . 01

Halaman 287REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 7: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

33.323.000,00 0,00 33.323.000,00 0,00 Pengabdian Masyarakat dan peningkatan Kompetensi Tenaga Medis di Kabupaten

Badung

1.02 . 1.02.01 . 28 . 02

6.879.700,00 0,00 6.879.700,00 0,00 Pembinaan dan Pengawasan Ijin Praktek Tenaga Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 28 . 03

60.111.100,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 0,00 0,00 60.111.100,00 1.02 . 1.02.01 . 29

60.111.100,00 0,00 60.111.100,00 0,00 Pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)1.02 . 1.02.01 . 29 . 01

252.111.500,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 0,00 0,00 252.111.500,00 1.02 . 1.02.01 . 30

252.111.500,00 0,00 252.111.500,00 0,00 Pelayanan Kesehatan Lansia1.02 . 1.02.01 . 30 . 01

3.348.122.120,00 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 0,00 0,00 3.348.122.120,00 1.02 . 1.02.01 . 32

431.190.430,00 0,00 431.190.430,00 0,00 Pembinaan dan Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS KIA)1.02 . 1.02.01 . 32 . 01

78.177.100,00 0,00 78.177.100,00 0,00 Pembinaan, Pemantauan dan Manajemen Pelayanan KB1.02 . 1.02.01 . 32 . 02

343.140.340,00 0,00 343.140.340,00 0,00 Pengawasan Institusi Pemberi Layanan Kesehatan dan Ibu Hamil dalam Upaya

Penurunan AKI

1.02 . 1.02.01 . 32 . 03

387.015.150,00 0,00 387.015.150,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Penanganan Kesehatan Reproduksi, Maternal

dan Neonatal

1.02 . 1.02.01 . 32 . 04

2.108.599.100,00 0,00 2.108.599.100,00 0,00 Jaminan Persalinan (Jampersal)1.02 . 1.02.01 . 32 . 05

10.690.338.935,00 Program Pengadaan Bahan Penunjang Medis 1.762.707.390,00 0,00 8.927.631.545,00 1.02 . 1.02.01 . 36

4.407.631.700,00 0,00 4.407.631.700,00 0,00 Penyediaan Bahan - Bahan Penunjang Medis1.02 . 1.02.01 . 36 . 01

6.282.707.235,00 1.762.707.390,00 4.519.999.845,00 0,00 Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan

Tingkat Pertama Milik Pemerintah

1.02 . 1.02.01 . 36 . 02

758.492.220,00 Program Pemeliharaan Alat Kesehatan 0,00 0,00 758.492.220,00 1.02 . 1.02.01 . 37

758.492.220,00 0,00 758.492.220,00 0,00 Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 37 . 01

173.333.840.657,14 Rumah Sakit Umum Daerah 13.485.400.720,00 21.762.302.723,00 138.086.137.214,14 1.02 . 1.02.02

20.025.523.737,14 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 327.484.725,00 19.698.039.012,14 1.02 . 1.02.02 . 01

6.120.000.000,00 0,00 6.120.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.02 . 1.02.02 . 01 . 01

7.732.526.066,00 0,00 7.732.526.066,00 0,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 60

5.828.994.889,00 0,00 5.828.994.889,00 0,00 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 61

344.002.782,14 0,00 16.518.057,14 327.484.725,00 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap1.02 . 1.02.02 . 01 . 63

1.703.809.904,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.703.328.004,00 0,00 481.900,00 1.02 . 1.02.02 . 02

507.355.200,00 507.150.000,00 205.200,00 0,00 Pengadaan Peralatan Kantor1.02 . 1.02.02 . 02 . 09

1.196.454.704,00 1.196.178.004,00 276.700,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Kantor1.02 . 1.02.02 . 02 . 88

810.240.750,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 810.240.750,00 1.02 . 1.02.02 . 05

810.240.750,00 0,00 810.240.750,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan SDM Rumah Sakit1.02 . 1.02.02 . 05 . 01

33.794.266.266,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah

sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

10.711.804.716,00 0,00 23.082.461.550,00 1.02 . 1.02.02 . 26

21.596.535.450,00 0,00 21.596.535.450,00 0,00 Pengadaan Obat-obatan, Alat Kesehatan dan Bahan Penunjang Medis Rumah Sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 01

1.482.882.100,00 0,00 1.482.882.100,00 0,00 Pengadaan Peralatan Keperawatan dan Rumah Tangga Rumah Sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 02

8.001.502.100,00 8.000.000.000,00 1.502.100,00 0,00 Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 04

Halaman 288REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 8: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.517.869.600,00 2.516.589.000,00 1.280.600,00 0,00 Pengadaan Alat Penunjang Medis Rumah Sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 05

195.477.016,00 195.215.716,00 261.300,00 0,00 Pembangunan Ruang Penunggu Pasien1.02 . 1.02.02 . 26 . 08

117.000.000.000,00 Program Pengelolaan BLUD RSUD 1.070.268.000,00 21.434.817.998,00 94.494.914.002,00 1.02 . 1.02.02 . 40

117.000.000.000,00 1.070.268.000,00 94.494.914.002,00 21.434.817.998,00 Penyelenggaraan Layanan BLUD RSUD1.02 . 1.02.02 . 40 . 01

1.280.724.989.113,93 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.067.933.628.711,98 5.521.669.200,00 207.269.691.201,95 1.03

1.280.724.989.113,93 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.067.933.628.711,98 5.521.669.200,00 207.269.691.201,95 1.03 . 1.03.01

21.764.071.776,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 191.689.200,00 21.572.382.576,00 1.03 . 1.03.01 . 01

19.229.500.000,00 0,00 19.229.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.03 . 1.03.01 . 01 . 01

80.310.000,00 0,00 80.310.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional1.03 . 1.03.01 . 01 . 02

101.447.300,00 0,00 101.447.300,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 04

12.300.000,00 0,00 12.300.000,00 0,00 Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 05

48.379.000,00 0,00 48.379.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.03 . 1.03.01 . 01 . 06

79.320.000,00 0,00 79.320.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan1.03 . 1.03.01 . 01 . 08

59.340.000,00 0,00 59.340.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.03 . 1.03.01 . 01 . 09

350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 10

11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 0,00 Penyediaan Dekorasi1.03 . 1.03.01 . 01 . 11

916.224.000,00 0,00 916.224.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan1.03 . 1.03.01 . 01 . 12

68.080.000,00 0,00 68.080.000,00 0,00 Penyediaan Upacara Keagamaan1.03 . 1.03.01 . 01 . 13

210.150.376,00 0,00 18.461.176,00 191.689.200,00 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap1.03 . 1.03.01 . 01 . 14

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Lomba-Lomba Olah Raga / Kesenian Dalam Rangka HUT Mangupura1.03 . 1.03.01 . 01 . 15

238.000.000,00 0,00 238.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Upacara Penganyaran ke Pura-Pura Kahyangan Jagat1.03 . 1.03.01 . 01 . 16

115.836.000,00 0,00 115.836.000,00 0,00 Pengelolaan Kebersihan Kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 17

193.685.100,00 0,00 193.685.100,00 0,00 Monitoring Aset PUPR Kabupaten Badung1.03 . 1.03.01 . 01 . 18

9.185.569.450,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.165.891.500,00 0,00 4.019.677.950,00 1.03 . 1.03.01 . 02

1.417.423.900,00 1.417.423.900,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 01

199.900.000,00 199.900.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 02

663.899.800,00 0,00 663.899.800,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.03 . 1.03.01 . 02 . 03

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Peralatan Kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 04

21.978.700,00 0,00 21.978.700,00 0,00 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 05

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Gedung/Kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 06

38.300.000,00 0,00 38.300.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan1.03 . 1.03.01 . 02 . 08

3.202.997.000,00 3.200.000.000,00 2.997.000,00 0,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional1.03 . 1.03.01 . 02 . 09

51.954.900,00 0,00 51.954.900,00 0,00 Jasa Konsultansi Dan Pendampingan Penerapan Dan Pendampingan Surveliance

Sistem Manajemen Laboratorium SNI ISO/IEC 17025:2008

1.03 . 1.03.01 . 02 . 10

51.512.200,00 0,00 51.512.200,00 0,00 Jasa Surveillance Sistem Manajemen Laboratorium SNI ISO/IEC 17025:20081.03 . 1.03.01 . 02 . 11

151.038.900,00 150.000.000,00 1.038.900,00 0,00 Penataan Ruang Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang

1.03 . 1.03.01 . 02 . 12

1.824.788.600,00 0,00 1.824.788.600,00 0,00 Pemeliharaan Alat - Alat Berat1.03 . 1.03.01 . 02 . 13

Halaman 289REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 9: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

660.925.100,00 0,00 660.925.100,00 0,00 Pendampingan Tenaga Ahli pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang1.03 . 1.03.01 . 02 . 14

91.157.700,00 0,00 91.157.700,00 0,00 Pemeriksaan Hasil Pekerjaan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang

1.03 . 1.03.01 . 02 . 15

411.062.150,00 0,00 411.062.150,00 0,00 Pelaksanaan Pelayanan Pengujian Bahan / Material Konstruksi1.03 . 1.03.01 . 02 . 16

200.034.200,00 198.567.600,00 1.466.600,00 0,00 Pengadaan Alat - Alat Uji Laboratorium Pengujian Material Konstruksi1.03 . 1.03.01 . 02 . 17

145.596.300,00 0,00 145.596.300,00 0,00 Pemeliharaan Website Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Badung

1.03 . 1.03.01 . 02 . 18

2.854.402.300,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

0,00 2.845.980.000,00 8.422.300,00 1.03 . 1.03.01 . 06

8.422.300,00 0,00 8.422.300,00 0,00 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan1.03 . 1.03.01 . 06 . 01

2.845.980.000,00 0,00 0,00 2.845.980.000,00 Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat

Daerah

1.03 . 1.03.01 . 06 . 02

358.628.344.296,50 Program Pembangunan, Peningkatan dan Preservasi Jalan dan Jembatan 326.561.040.782,68 0,00 32.067.303.513,82 1.03 . 1.03.01 . 07

23.439.708.513,56 0,00 23.439.708.513,56 0,00 Pemeliharaan Konstruksi Jalan dan Jembatan di Kabupaten Badung1.03 . 1.03.01 . 07 . 01

10.679.010.800,26 4.050.000.000,00 6.629.010.800,26 0,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan di Kabupaten Badung1.03 . 1.03.01 . 07 . 02

30.006.842.000,00 30.000.000.000,00 6.842.000,00 0,00 Pembangunan Utilitas Terpadu Ruas Jalan Br. Basangkasa - Br. Pering di Kecamatan

Kuta

1.03 . 1.03.01 . 07 . 03

355.315.600,00 350.469.200,00 4.846.400,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Utilitas Terpadu Ruas Jalan Banjar Basangkasa - Banjar

Pering di Kecamatan Kuta

1.03 . 1.03.01 . 07 . 04

3.988.205.000,00 3.981.459.600,00 6.745.400,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Pada Tempat-Tempat

Strategis di Kabupaten Badung

1.03 . 1.03.01 . 07 . 07

74.232.800,00 71.022.600,00 3.210.200,00 0,00 Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Pada

Tempat-Tempat Strategis di Kabupaten Badung

1.03 . 1.03.01 . 07 . 08

20.506.013.700,00 20.497.353.700,00 8.660.000,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan di Kabupaten

Badung

1.03 . 1.03.01 . 07 . 09

199.623.000,00 193.229.200,00 6.393.800,00 0,00 Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Pada Ruas Jalan

di Kabupaten Badung

1.03 . 1.03.01 . 07 . 10

4.086.049.300,00 4.081.135.600,00 4.913.700,00 0,00 Peningkatan Jalan Merdeka Raya VI Lingkungan Abianbase di Kelurahan Kuta1.03 . 1.03.01 . 07 . 16

52.219.200,00 48.729.700,00 3.489.500,00 0,00 Pengawasan Peningkatan Jalan Merdeka Raya VI Lingkungan Abianbase di Kelurahan

Kuta

1.03 . 1.03.01 . 07 . 17

20.754.719.000,00 20.748.869.300,00 5.849.700,00 0,00 Pembangunan Jalan Pesona Giri Mulya Br. Nyelati Desa Kuwum1.03 . 1.03.01 . 07 . 18

204.502.300,00 199.809.100,00 4.693.200,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Jalan Pesona Giri Mulya Br. Nyelati Desa Kuwum1.03 . 1.03.01 . 07 . 19

3.731.078.100,00 3.724.858.500,00 6.219.600,00 0,00 Peningkatan Jalan dan Pembangunan Drainase Jalan Patimura1.03 . 1.03.01 . 07 . 20

53.879.200,00 49.822.300,00 4.056.900,00 0,00 Pengawasan Peningkatan Jalan dan Pembangunan Drainase Jalan Patimura1.03 . 1.03.01 . 07 . 21

3.003.718.300,00 2.999.210.000,00 4.508.300,00 0,00 Peningkatan Jalan dan Drainase di Depan SD No. 3 Jimbaran1.03 . 1.03.01 . 07 . 22

53.197.700,00 49.794.600,00 3.403.100,00 0,00 Pengawasan Peningkatan Jalan dan Drainase di Depan SD No. 3 Jimbaran1.03 . 1.03.01 . 07 . 23

8.078.760.500,00 8.074.278.100,00 4.482.400,00 0,00 Peningkatan Jalan Br. Pasekan Menuju Pura Dalem Suargan Desa Sembung1.03 . 1.03.01 . 07 . 26

78.229.600,00 74.916.400,00 3.313.200,00 0,00 Pengawasan Peningkatan Jalan Br. Pasekan Menuju Pura Dalem Suargan Desa

Sembung

1.03 . 1.03.01 . 07 . 27

3.428.443.100,00 3.423.950.200,00 4.492.900,00 0,00 Peningkatan Jalan Goa Gong - Kutuh1.03 . 1.03.01 . 07 . 28

48.802.100,00 45.714.600,00 3.087.500,00 0,00 Pengawasan Peningkatan Jalan Goa Gong - Kutuh1.03 . 1.03.01 . 07 . 29

21.005.088.900,00 20.998.730.000,00 6.358.900,00 0,00 Pembangunan Jembatan dan Peningkatan Jalan Blahkiuh - Ayunan1.03 . 1.03.01 . 07 . 32

198.801.900,00 194.760.000,00 4.041.900,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Jembatan dan Peningkatan Jalan Blahkiuh - Ayunan1.03 . 1.03.01 . 07 . 33

348.795.000,00 344.665.200,00 4.129.800,00 0,00 Penyusunan LHR Jalan Strategis1.03 . 1.03.01 . 07 . 40

Halaman 290REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 10: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.503.805.000,00 1.499.696.700,00 4.108.300,00 0,00 Penyusunan Leger Jalan Kabupaten Badung1.03 . 1.03.01 . 07 . 41

99.101.100,00 94.959.800,00 4.141.300,00 0,00 Pemuktahiran Database Kondisi Jalan Kabupaten Badung1.03 . 1.03.01 . 07 . 42

11.311.400,00 0,00 11.311.400,00 0,00 Survey Harga Bahan dan Upah Tenaga Kerja Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang

1.03 . 1.03.01 . 07 . 43

321.864.500,00 0,00 321.864.500,00 0,00 Bantuan Teknis Bidang Kebinamargaan1.03 . 1.03.01 . 07 . 44

2.507.639.000,00 2.502.673.800,00 4.965.200,00 0,00 Pembangunan Drainase Br. Blumbang - Br. Sengguan dan Br. Dangin Peken - Br.

Blumbang

1.03 . 1.03.01 . 07 . 46

52.611.400,00 49.236.000,00 3.375.400,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Drainase Br. Blumbang - Br. Sengguan dan Br. Dangin

Peken - Br. Blumbang

1.03 . 1.03.01 . 07 . 47

3.005.356.100,00 3.000.000.000,00 5.356.100,00 0,00 Peningkatan Jalan Desa Sembung - Selan Bawak (Batas Tabanan)1.03 . 1.03.01 . 07 . 48

49.745.100,00 45.056.600,00 4.688.500,00 0,00 Pengawasan Peningkatan Jalan Desa Sembung - Selan Bawak (Batas Tabanan)1.03 . 1.03.01 . 07 . 49

19.640.500,00 0,00 19.640.500,00 0,00 Pembinaan dan Pengawasan Ijin Pemanfaatan Rumija1.03 . 1.03.01 . 07 . 50

202.731.400,00 200.018.800,00 2.712.600,00 0,00 Penyusunan Sistem Informasi Data Spasial Jalan dan Jembatan di Kabupaten Badung1.03 . 1.03.01 . 07 . 51

1.998.388.300,00 1.994.608.700,00 3.779.600,00 0,00 Perbaikan Alinyemen Ruas Jalan Pecatu - Labuan Sait (Segmen Puncak Wisesa - SD

No. 2 Pecatu)

1.03 . 1.03.01 . 07 . 52

49.952.900,00 47.450.000,00 2.502.900,00 0,00 Pengawasan Perbaikan Alinyemen Ruas Jalan Pecatu - Labuan Sait (Segmen Puncak

Wisesa - SD No. 2 Pecatu)

1.03 . 1.03.01 . 07 . 53

4.503.682.900,00 4.499.573.300,00 4.109.600,00 0,00 Pembangunan Drainase Dan Trotoar Ruas Cica - Tegal Saet (Segmen Br. Belulang)1.03 . 1.03.01 . 07 . 54

52.158.000,00 49.378.200,00 2.779.800,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Drainase Dan Trotoar Ruas Cica - Tegal Saet (Segmen

Br. Belulang)

1.03 . 1.03.01 . 07 . 55

2.062.119.700,00 2.056.756.200,00 5.363.500,00 0,00 Peningkatan Ruas Jalan Tiyingan - Mayongan (Segmen Jembatan)1.03 . 1.03.01 . 07 . 108

52.339.300,00 48.573.000,00 3.766.300,00 0,00 Pengawasan Peningkatan Ruas Jalan Tiyingan - Mayongan (Segmen Jembatan)1.03 . 1.03.01 . 07 . 109

52.339.300,00 49.893.000,00 2.446.300,00 0,00 Penyusunan DED Peningkatan Ruas Jalan Tiyingan - Mayongan (Segmen Jembatan)1.03 . 1.03.01 . 07 . 110

1.138.979.200,00 1.134.495.700,00 4.483.500,00 0,00 Peningkatan Ruas Jalan Lingkar Tinggan - Bon (Segmen Jembatan)1.03 . 1.03.01 . 07 . 111

52.326.300,00 49.000.000,00 3.326.300,00 0,00 Pengawasan Peningkatan Ruas Jalan Lingkar Tinggan - Bon (Segmen Jembatan)1.03 . 1.03.01 . 07 . 112

50.446.300,00 48.000.000,00 2.446.300,00 0,00 Penyusunan DED Peningkatan Ruas Jalan Lingkar Tinggan - Bon (Segmen Jembatan)1.03 . 1.03.01 . 07 . 113

78.459.924.500,00 78.000.000.000,00 459.924.500,00 0,00 Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Panti Giri - Sawangan Niko1.03 . 1.03.01 . 07 . 162

4.804.041.600,00 4.798.678.100,00 5.363.500,00 0,00 Peningkatan Drainase dan Trotoar Ruas Jalan Denpasar - Petang (Segmen Mambal -

Pasar Mambal)

1.03 . 1.03.01 . 07 . 163

52.158.000,00 48.391.700,00 3.766.300,00 0,00 Pengawasan Peningkatan Drainase dan Trotoar Ruas Jalan Denpasar - Petang

(Segmen Mambal - Pasar Mambal)

1.03 . 1.03.01 . 07 . 164

1.505.363.500,00 1.500.000.000,00 5.363.500,00 0,00 Pembangunan Penutup Drainase di Desa Sangeh1.03 . 1.03.01 . 07 . 165

53.766.300,00 50.000.000,00 3.766.300,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Penutup Drainase di Desa Sangeh1.03 . 1.03.01 . 07 . 166

1.332.842.900,00 1.327.479.400,00 5.363.500,00 0,00 Pembangunan Penutup Drainase Jalan Patimura Desa Blahkiuh1.03 . 1.03.01 . 07 . 168

43.126.200,00 39.359.900,00 3.766.300,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Penutup Drainase Jalan Patimura Desa Blahkiuh1.03 . 1.03.01 . 07 . 169

43.126.200,00 40.402.700,00 2.723.500,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Penutup Drainase Jalan Patimura Desa Blahkiuh1.03 . 1.03.01 . 07 . 170

52.650.100,00 50.000.000,00 2.650.100,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Drainase dan Trotoar Ruas Br. Pegongan - Jempeng

(Segmen Br. Tabah dan Segmen Br. Pegongan)

1.03 . 1.03.01 . 07 . 171

52.650.100,00 50.000.000,00 2.650.100,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Drainase Ruas Jalan Gunung - Anggungan (Segmen

Br. Jempeng Desa Taman)

1.03 . 1.03.01 . 07 . 172

52.650.100,00 50.000.000,00 2.650.100,00 0,00 Penyusunan DED Peningkatan Jalan dan Pembangunan Drainase Dengan Plat

Penutup di Jalan Tunjung (Menuju Pustu VI Abiansemal)

1.03 . 1.03.01 . 07 . 173

52.650.100,00 50.000.000,00 2.650.100,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Drainase Ruas Jalan Ex. AMD Taman - Gn. Jempeng

(Segmen Br. Mambul)

1.03 . 1.03.01 . 07 . 174

Halaman 291REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 11: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

52.948.600,00 50.000.000,00 2.948.600,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Induk Perumahan Dalung Permai1.03 . 1.03.01 . 07 . 177

52.948.600,00 50.000.000,00 2.948.600,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Br. Kaja - Br. Lebak - Br. Kung1.03 . 1.03.01 . 07 . 178

52.645.500,00 50.000.000,00 2.645.500,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Jalan dan Drainase Jalan Dewi Sita1.03 . 1.03.01 . 07 . 183

52.846.100,00 50.000.000,00 2.846.100,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Trotoar dan Drainase Ruas Jalan Pipitan - Padang

Tawang

1.03 . 1.03.01 . 07 . 184

52.855.200,00 50.000.000,00 2.855.200,00 0,00 Penyusunan DED Peningkatan Jembatan Menuju Pura Dalem Padonan Br. Umacandi

Desa Buduk

1.03 . 1.03.01 . 07 . 239

52.855.200,00 50.000.000,00 2.855.200,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Drainase Tertutup di Br. Sengguan Desa Buduk1.03 . 1.03.01 . 07 . 240

52.855.200,00 50.000.000,00 2.855.200,00 0,00 Penyusunan DED Peningkatan Drainase dan Pembangunan Jalan Utama dari

Perempatan Br. Tengah - Br. Umacandi - Uma Kepuh - Br. Gunung - SD No. 2 Buduk

Desa Buduk

1.03 . 1.03.01 . 07 . 241

52.855.200,00 50.000.000,00 2.855.200,00 0,00 Penyusunan DED Peningkatan Drainase dan Pembangunan Trotoar di Wilayah Br.

Ulapan II dan Br. Kembangsari Desa Blahkiuh

1.03 . 1.03.01 . 07 . 242

52.855.200,00 50.000.000,00 2.855.200,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Tumbak Bayuh - Uma Tegal1.03 . 1.03.01 . 07 . 243

52.855.200,00 50.000.000,00 2.855.200,00 0,00 Penyusunan DED Peningkatan Jalan dan Drainase Jalan Menuju Pura Kahyangan Tiga

dan Setra Desa Adat Lambing Desa Mekar Bhuwana

1.03 . 1.03.01 . 07 . 244

519.962.400,00 0,00 519.962.400,00 0,00 Penyusunan FS Underpass Simpang Patung Kuda Tuban1.03 . 1.03.01 . 07 . 245

52.697.300,00 50.000.000,00 2.697.300,00 0,00 Penyusunan DED Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Pada

Tempat-Tempat Strategis di Kabupaten Badung

1.03 . 1.03.01 . 07 . 253

52.697.300,00 50.000.000,00 2.697.300,00 0,00 Penyusunan DED Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas

Jalan di Kabupaten Badung

1.03 . 1.03.01 . 07 . 254

52.950.200,00 50.000.000,00 2.950.200,00 0,00 Penyusunan DED Peningkatan Jalan Baturening Desa Mambal1.03 . 1.03.01 . 07 . 255

52.339.300,00 50.000.000,00 2.339.300,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Jalan Menuju Setra Desa Adat Sembung Sobangan1.03 . 1.03.01 . 07 . 256

52.935.300,00 50.000.000,00 2.935.300,00 0,00 Penyusunan DED Peningkatan Jalan Plamboyan Menuju Pura Dalem Gunung Br.

Langon Desa Kapal

1.03 . 1.03.01 . 07 . 257

12.282.210.200,00 12.277.047.000,00 5.163.200,00 0,00 Peningkatan Jalan Baha - Sayan (Pelebaran)1.03 . 1.03.01 . 07 . 258

167.056.700,00 163.313.000,00 3.743.700,00 0,00 Konsultansi Pengawasan Kegiatan Peningkatan Jalan Baha - Sayan (Pelebaran)1.03 . 1.03.01 . 07 . 259

4.745.833.200,00 4.741.110.000,00 4.723.200,00 0,00 Peningkatan Jalan Pasar Kedonganan - Jimbaran1.03 . 1.03.01 . 07 . 260

140.125.300,00 136.530.000,00 3.595.300,00 0,00 Konsultansi Pengawasan Kegiatan Peningkatan Jalan Pasar Kedonganan - Jimbaran1.03 . 1.03.01 . 07 . 261

193.738.600,00 0,00 193.738.600,00 0,00 Sinkronisasi Pelaksanaan DAK Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

1.03 . 1.03.01 . 07 . 262

175.585.500,00 172.500.000,00 3.085.500,00 0,00 Penyusunan DED Peningkatan Jalan dan Pembangunan Jembatan di Jalan Puncak

Wisesa - Kulat -Umpeng Sari

1.03 . 1.03.01 . 07 . 263

52.855.200,00 50.000.000,00 2.855.200,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Jalan dan Drainase Jalan Subak Catu Desa Canggu

(Depan Hotel Intercon)

1.03 . 1.03.01 . 07 . 264

3.505.055.200,00 3.500.000.000,00 5.055.200,00 0,00 Pembangunan Jalan dan Drainase Jalan Subak Catu Desa Canggu (Depan Hotel

Intercon)

1.03 . 1.03.01 . 07 . 265

53.735.200,00 50.000.000,00 3.735.200,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Jalan dan Drainase Jalan Subak Catu Desa Canggu

(Depan Hotel Intercon)

1.03 . 1.03.01 . 07 . 266

52.855.200,00 50.000.000,00 2.855.200,00 0,00 Penyusunan DED Penataan Parkir Obyek Wisata Labuan Sait Desa Pecatu1.03 . 1.03.01 . 07 . 267

52.855.200,00 50.000.000,00 2.855.200,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Drainase Menuju Pura Dalem Pengeleburan Desa

Pecatu

1.03 . 1.03.01 . 07 . 268

52.855.200,00 50.000.000,00 2.855.200,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Drainase dan Trotoar Ruas Jalan Denpasar - Petang

(Segmen Carangsari)

1.03 . 1.03.01 . 07 . 269

2.420.601.400,00 2.416.866.200,00 3.735.200,00 0,00 Perbaikan Alinyemen Jalan Tukad Dalem1.03 . 1.03.01 . 07 . 270

47.635.200,00 45.000.000,00 2.635.200,00 0,00 Penyusunan DED Perbaikan Alinyemen Jalan Tukad Dalem1.03 . 1.03.01 . 07 . 271

Halaman 292REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 12: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

53.295.200,00 50.000.000,00 3.295.200,00 0,00 Pengawasan Perbaikan Alinyemen Jalan Tukad Dalem1.03 . 1.03.01 . 07 . 272

52.697.300,00 50.000.000,00 2.697.300,00 0,00 Penyusunan DED Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas

Jalan Lingkungan Kecamatan Petang

1.03 . 1.03.01 . 07 . 273

3.004.580.600,00 3.000.000.000,00 4.580.600,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan

Kecamatan Petang

1.03 . 1.03.01 . 07 . 274

53.650.200,00 50.000.000,00 3.650.200,00 0,00 Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan

Lingkungan Kecamatan Petang

1.03 . 1.03.01 . 07 . 275

52.697.300,00 50.000.000,00 2.697.300,00 0,00 Penyusunan DED Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas

Jalan Lingkungan Kecamatan Mengwi

1.03 . 1.03.01 . 07 . 276

1.832.374.100,00 1.827.793.500,00 4.580.600,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan

Kecamatan Mengwi

1.03 . 1.03.01 . 07 . 277

52.697.300,00 50.000.000,00 2.697.300,00 0,00 Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan

Lingkungan Kecamatan Mengwi

1.03 . 1.03.01 . 07 . 278

52.697.300,00 50.000.000,00 2.697.300,00 0,00 Penyusunan DED Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas

Jalan Lingkungan Kecamatan Kuta Utara

1.03 . 1.03.01 . 07 . 279

739.253.600,00 734.673.000,00 4.580.600,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan

Kecamatan Kuta Utara

1.03 . 1.03.01 . 07 . 280

53.650.200,00 50.000.000,00 3.650.200,00 0,00 Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan

Lingkungan Kecamatan Kuta Utara

1.03 . 1.03.01 . 07 . 281

52.697.300,00 50.000.000,00 2.697.300,00 0,00 Penyusunan DED Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas

Jalan Lingkungan Kecamatan Kuta

1.03 . 1.03.01 . 07 . 282

3.186.921.600,00 3.182.341.000,00 4.580.600,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan

Kecamatan Kuta

1.03 . 1.03.01 . 07 . 283

53.650.200,00 50.000.000,00 3.650.200,00 0,00 Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan

Lingkungan Kecamatan Kuta

1.03 . 1.03.01 . 07 . 284

52.697.300,00 50.000.000,00 2.697.300,00 0,00 Penyusunan DED Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas

Jalan Lingkungan Kecamatan Kuta Selatan

1.03 . 1.03.01 . 07 . 285

4.384.438.200,00 4.379.857.600,00 4.580.600,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan

Kecamatan Kuta Selatan

1.03 . 1.03.01 . 07 . 286

78.650.200,00 75.000.000,00 3.650.200,00 0,00 Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan

Lingkungan Kecamatan Kuta Selatan

1.03 . 1.03.01 . 07 . 287

3.504.723.200,00 3.500.000.000,00 4.723.200,00 0,00 Peningkatan Jalan Plamboyan Menuju Pura Dalem Gunung Br. Langon Desa Kapal1.03 . 1.03.01 . 07 . 289

49.595.300,00 46.000.000,00 3.595.300,00 0,00 Pengawasan Peningkatan Jalan Plamboyan Menuju Pura Dalem Gunung Br. Langon

Desa Kapal

1.03 . 1.03.01 . 07 . 290

52.870.100,00 50.000.000,00 2.870.100,00 0,00 Penyusunan DED Peningkatan Drainase dan Trotoar Ruas Br. Kuh (Pura Puseh) -

Siligita (Segmen Desa Kutuh)

1.03 . 1.03.01 . 07 . 291

52.650.100,00 50.000.000,00 2.650.100,00 0,00 Penyusunan DED Peningkatan Jalan Karang Putih Menuju Pantai Pandawa Barat1.03 . 1.03.01 . 07 . 292

52.650.100,00 50.000.000,00 2.650.100,00 0,00 Penyusunan DED Peningkatan Jalan Kembar Pantai Pandawa1.03 . 1.03.01 . 07 . 293

52.650.100,00 50.000.000,00 2.650.100,00 0,00 Penyusunan DED Peningkatan Jalan dan Drainase Kayu Tulang Desa Canggu1.03 . 1.03.01 . 07 . 295

5.005.363.500,00 5.000.000.000,00 5.363.500,00 0,00 Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Induk Perumahan Dalung Permai1.03 . 1.03.01 . 07 . 296

53.766.300,00 50.000.000,00 3.766.300,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Induk Perumahan Dalung Permai1.03 . 1.03.01 . 07 . 297

2.005.363.500,00 2.000.000.000,00 5.363.500,00 0,00 Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Br. Kaja - Br. Lebak - Br. Kung1.03 . 1.03.01 . 07 . 298

53.766.300,00 50.000.000,00 3.766.300,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Br. Kaja - Br. Lebak - Br. Kung1.03 . 1.03.01 . 07 . 299

16.853.124.200,00 16.848.401.000,00 4.723.200,00 0,00 Pembangunan Jalan dan Trotoar Bongkasa - Karang Dalem (Segmen Karang Dalem -

Bongkasa Pertiwi dan Banjar Tanggayuda)

1.03 . 1.03.01 . 07 . 300

201.995.300,00 198.400.000,00 3.595.300,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Jalan dan Trotoar Bongkasa - Karang Dalem (Segmen

Karang Dalem - Bongkasa Pertiwi dan Banjar Tanggayuda)

1.03 . 1.03.01 . 07 . 301

Halaman 293REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 13: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

4.924.383.200,00 4.919.660.000,00 4.723.200,00 0,00 Pembangunan Jalan dan Drainase Jalan Dewi Sita1.03 . 1.03.01 . 07 . 302

53.595.300,00 50.000.000,00 3.595.300,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Jalan dan Drainase Jalan Dewi Sita1.03 . 1.03.01 . 07 . 303

2.504.965.200,00 2.500.000.000,00 4.965.200,00 0,00 Pembangunan Drainase dan Pelat Penutup Di Banjar Bantas Dan Umapoh Desa

Penarungan

1.03 . 1.03.01 . 07 . 304

52.611.400,00 49.236.000,00 3.375.400,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Drainase dan Pelat Penutup Di Banjar Bantas Dan

Umapoh Desa Penarungan

1.03 . 1.03.01 . 07 . 305

1.700.029.200,00 1.700.029.200,00 0,00 0,00 Pembangunan Drainase dan Trotoar Jalan Pecatu - Labuan Sait (Segmen Kantor

Kepala Desa - Jalan Pura Puncak Wisesa dan Segmen Pantai Labuan Sait)

1.03 . 1.03.01 . 07 . 306

1.772.478.426,80 1.772.478.426,80 0,00 0,00 Peningkatan Jalan dan Pembangunan Drainase, Trotoar Jalan Aseman - Pantai1.03 . 1.03.01 . 07 . 307

1.618.330.872,00 1.618.330.872,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan dan Jembatan Jalan Tegalan Pitu Desa Sibang Kaja1.03 . 1.03.01 . 07 . 308

3.632.252.456,80 3.632.252.456,80 0,00 0,00 Peningkatan Jalan, Drainase, Trotoar dan Penataan Parkir Jalan Pantai Melasti

Ungasan

1.03 . 1.03.01 . 07 . 309

914.140.027,08 914.140.027,08 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Jepun (Simpang Ayana - Jalan Puri Gading)1.03 . 1.03.01 . 07 . 310

42.650.100,00 40.000.000,00 2.650.100,00 0,00 Penyusunan DED Peningkatan Jalan Tukad Bunut, Pengayungan dan Jalan Pudak Sari

Lingkungan Sawangan

1.03 . 1.03.01 . 07 . 311

2.905.363.500,00 2.900.000.000,00 5.363.500,00 0,00 Peningkatan Jalan Tukad Bunut, Pengayungan dan Jalan Pudak Sari Lingkungan

Sawangan

1.03 . 1.03.01 . 07 . 312

53.766.300,00 50.000.000,00 3.766.300,00 0,00 Pengawasan Peningkatan Jalan Tukad Bunut, Pengayungan dan Jalan Pudak Sari

Lingkungan Sawangan

1.03 . 1.03.01 . 07 . 313

45.150.100,00 42.500.000,00 2.650.100,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Saluran dan Penutup Drainase Ruas Jalan Br.

Banjaran - Pura Dalem Abiansemal

1.03 . 1.03.01 . 07 . 316

47.650.100,00 45.000.000,00 2.650.100,00 0,00 Penyusunan DED Peningkatan Jalan dan Pembangunan Drainase Tertutup Jalan

Kapten I Gst. Md. Regug dan Jalan Merdeka di Desa Punggul

1.03 . 1.03.01 . 07 . 317

48.450.100,00 45.800.000,00 2.650.100,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Jembatan Penghubung LC Legian - Seminyak1.03 . 1.03.01 . 07 . 318

52.697.300,00 50.000.000,00 2.697.300,00 0,00 Penyusunan DED Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas

Jalan Lingkungan Kecamatan Abiansemal

1.03 . 1.03.01 . 07 . 320

5.917.811.100,00 5.913.500.000,00 4.311.100,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan

Kecamatan Abiansemal

1.03 . 1.03.01 . 07 . 321

103.280.400,00 100.000.000,00 3.280.400,00 0,00 Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan

Lingkungan Kecamatan Abiansemal

1.03 . 1.03.01 . 07 . 322

52.150.100,00 49.500.000,00 2.650.100,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Saluran dan Penutup Drainase Kantor Desa Dauh

Yeh Cani - Br. Banjaran Abiansemal

1.03 . 1.03.01 . 07 . 323

50.900.100,00 48.250.000,00 2.650.100,00 0,00 Penyusunan DED Peningkatan Jalan dan Pembuatan Drainase Tertutup Jalan Sersan I

Kt. Lugra, Jalan Pekandelan dan Jalan Belangsinga di Desa Punggul

1.03 . 1.03.01 . 07 . 324

32.650.100,00 30.000.000,00 2.650.100,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Pagar dan Jalan di Kantor Kejaksaan Negeri Badung1.03 . 1.03.01 . 07 . 325

1.125.295.200,00 1.120.572.000,00 4.723.200,00 0,00 Pembangunan Pagar dan Jalan di Kantor Kejaksaan Negeri Badung1.03 . 1.03.01 . 07 . 326

52.266.300,00 48.500.000,00 3.766.300,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Pagar dan Jalan di Kantor Kejaksaan Negeri Badung1.03 . 1.03.01 . 07 . 327

5.254.723.200,00 5.250.000.000,00 4.723.200,00 0,00 Peningkatan Jalan Menuju Pura Wimukti Desa Pecatu1.03 . 1.03.01 . 07 . 328

53.766.300,00 50.000.000,00 3.766.300,00 0,00 Pengawasan Peningkatan Jalan Menuju Pura Wimukti Desa Pecatu1.03 . 1.03.01 . 07 . 329

201.820.700,00 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 0,00 0,00 201.820.700,00 1.03 . 1.03.01 . 09

201.820.700,00 0,00 201.820.700,00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA)1.03 . 1.03.01 . 09 . 01

558.107.700,00 Program Peningkatan Pelayanan Jasa Konstruksi 0,00 0,00 558.107.700,00 1.03 . 1.03.01 . 23

57.315.600,00 0,00 57.315.600,00 0,00 Penyusunan Data Base Jasa Konstruksi1.03 . 1.03.01 . 23 . 02

104.068.500,00 0,00 104.068.500,00 0,00 Pembinaan Jasa Konstruksi1.03 . 1.03.01 . 23 . 03

Halaman 294REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 14: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

52.551.800,00 0,00 52.551.800,00 0,00 Penyusunan Naskah Akademis Peraturan Daerah Tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi1.03 . 1.03.01 . 23 . 04

156.685.100,00 0,00 156.685.100,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang

1.03 . 1.03.01 . 23 . 05

187.486.700,00 0,00 187.486.700,00 0,00 Pelatihan Penyedia Jasa Konstruksi1.03 . 1.03.01 . 23 . 07

171.782.461.265,93 Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air 161.035.195.253,75 0,00 10.747.266.012,18 1.03 . 1.03.01 . 24

6.150.393.100,00 0,00 6.150.393.100,00 0,00 Pemeliharaan Prasarana Keairan di Kabupaten Badung1.03 . 1.03.01 . 24 . 01

525.370.600,00 0,00 525.370.600,00 0,00 Bantuan Teknis Bidang Sumber Daya Air1.03 . 1.03.01 . 24 . 02

227.553.600,00 0,00 227.553.600,00 0,00 Operasi dan Pemeliharaan Trash Track Jalan Sunset Road1.03 . 1.03.01 . 24 . 08

295.066.600,00 0,00 295.066.600,00 0,00 Operasi dan Pemeliharaan Long Storage Muara Tukad Mati1.03 . 1.03.01 . 24 . 09

135.026.600,00 0,00 135.026.600,00 0,00 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pump Gate Dewi Sri1.03 . 1.03.01 . 24 . 10

152.226.600,00 0,00 152.226.600,00 0,00 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pump Gate Kartika Plaza Kab. Badung1.03 . 1.03.01 . 24 . 11

72.626.600,00 0,00 72.626.600,00 0,00 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pump Gate Jalan Arjuna1.03 . 1.03.01 . 24 . 12

3.004.126.600,00 3.000.000.000,00 4.126.600,00 0,00 Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) di Kecamatan Petang1.03 . 1.03.01 . 24 . 13

4.809.309.180,00 4.805.257.580,00 4.051.600,00 0,00 Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) di Kecamatan Abiansemal1.03 . 1.03.01 . 24 . 14

3.293.888.500,00 3.289.404.000,00 4.484.500,00 0,00 Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) di Kecamatan Mengwi1.03 . 1.03.01 . 24 . 15

3.295.207.200,00 3.291.080.600,00 4.126.600,00 0,00 Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) di Kecamatan Kuta Utara1.03 . 1.03.01 . 24 . 16

7.004.566.600,00 7.000.000.000,00 4.566.600,00 0,00 Peningkatan Saluran Induk Subak Tirta Amerta Bukian1.03 . 1.03.01 . 24 . 17

6.004.566.600,00 6.000.000.000,00 4.566.600,00 0,00 Rehabilitasi Bendung Subak Amerta Sari Manik Br. Nungnung Desa Pelaga1.03 . 1.03.01 . 24 . 19

3.012.911.030,00 3.008.784.430,00 4.126.600,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Selasih di Desa Mekar Bhuana1.03 . 1.03.01 . 24 . 22

3.674.529.520,00 3.670.402.920,00 4.126.600,00 0,00 Lanjutan Penataan Mata Air Dukuh Blahkiuh1.03 . 1.03.01 . 24 . 24

1.159.782.070,00 1.156.095.470,00 3.686.600,00 0,00 Penataan Mata Air Pura Beji Cangana di Desa Adat Darmasaba1.03 . 1.03.01 . 24 . 25

172.939.440,00 169.547.840,00 3.391.600,00 0,00 Penyusunan DED Penanggulangan Banjir di Desa Buduk1.03 . 1.03.01 . 24 . 26

2.397.357.500,00 2.393.600.900,00 3.756.600,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Tungkub Mengwi1.03 . 1.03.01 . 24 . 27

13.004.566.600,00 13.000.000.000,00 4.566.600,00 0,00 Penataan Pantai Pererenan di Kecamatan Mengwi1.03 . 1.03.01 . 24 . 28

282.184.920,00 277.828.320,00 4.356.600,00 0,00 Pengawasan Penataan Pantai Pererenan di Kecamatan Mengwi1.03 . 1.03.01 . 24 . 29

2.556.794.800,00 2.552.888.200,00 3.906.600,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Bulan Desa Baha1.03 . 1.03.01 . 24 . 30

1.794.908.100,00 1.791.341.500,00 3.566.600,00 0,00 Peningkatan Senderan Saluran Pembuang di Setra Desa Adat Anggungan Lukluk1.03 . 1.03.01 . 24 . 32

1.293.210.000,00 1.289.673.400,00 3.536.600,00 0,00 Peningkatan Senderan dan Jalan Inspeksi di Saluran Irigasi Subak Saih Kelurahan

Abianbase

1.03 . 1.03.01 . 24 . 33

1.411.035.600,00 1.407.279.000,00 3.756.600,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Semat1.03 . 1.03.01 . 24 . 35

8.207.005.000,00 8.202.878.400,00 4.126.600,00 0,00 Penataan Tukad Muding Br. Anyar Kaja Desa Dalung1.03 . 1.03.01 . 24 . 37

1.803.756.600,00 1.800.000.000,00 3.756.600,00 0,00 Pembangunan Senderan Pura Taman Beji di Belakang Sekretariat DPRD Kabupaten

Badung

1.03 . 1.03.01 . 24 . 38

1.802.486.600,00 1.798.730.000,00 3.756.600,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Sebuah1.03 . 1.03.01 . 24 . 39

453.462.000,00 0,00 453.462.000,00 0,00 Penyusunan Data Irigasi Lintas Wilayah di Kabupaten Badung1.03 . 1.03.01 . 24 . 43

511.689.986,00 507.123.386,00 4.566.600,00 0,00 Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Petang1.03 . 1.03.01 . 24 . 81

415.796.100,00 411.229.500,00 4.566.600,00 0,00 Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Abiansemal1.03 . 1.03.01 . 24 . 82

420.362.475,00 415.795.875,00 4.566.600,00 0,00 Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Mengwi1.03 . 1.03.01 . 24 . 83

457.429.725,00 452.863.125,00 4.566.600,00 0,00 Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Kuta Utara1.03 . 1.03.01 . 24 . 84

831.498.180,00 0,00 831.498.180,00 0,00 Lanjutan Peningkatan Saluran Irigasi Subak Babakan Bengkel I, II dan III1.03 . 1.03.01 . 24 . 86

Halaman 295REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 15: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.007.320.600,00 0,00 1.007.320.600,00 0,00 Pembangunan Green House dan Media Tanam dI Desa Belok Sidan1.03 . 1.03.01 . 24 . 87

54.240.600,00 0,00 54.240.600,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Green House dan Media Tanam di Desa Belok Sidan1.03 . 1.03.01 . 24 . 89

53.250.600,00 0,00 53.250.600,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Green House dan Media Tanam di Desa Belok Sidan1.03 . 1.03.01 . 24 . 90

181.536.600,00 178.000.000,00 3.536.600,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Tungkub Dalem1.03 . 1.03.01 . 24 . 91

188.536.600,00 185.000.000,00 3.536.600,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Uma Dalem Kecamatan Mengwi1.03 . 1.03.01 . 24 . 92

179.036.600,00 175.500.000,00 3.536.600,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Cemagi Anyar1.03 . 1.03.01 . 24 . 93

198.536.600,00 195.000.000,00 3.536.600,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi di Lingkungan SMA Negeri 2 Mengwi1.03 . 1.03.01 . 24 . 94

183.536.600,00 180.000.000,00 3.536.600,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Babakan Gulingan1.03 . 1.03.01 . 24 . 95

1.078.536.600,00 1.075.000.000,00 3.536.600,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Tinjak Menjangan1.03 . 1.03.01 . 24 . 96

196.036.600,00 192.500.000,00 3.536.600,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Penarungan1.03 . 1.03.01 . 24 . 97

188.536.600,00 185.000.000,00 3.536.600,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Dawas di Desa Tibubeneng1.03 . 1.03.01 . 24 . 102

175.536.600,00 172.000.000,00 3.536.600,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Munduk Dawas di Desa Tibubeneng1.03 . 1.03.01 . 24 . 103

193.536.600,00 190.000.000,00 3.536.600,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Daksina di Desa Tibubeneng1.03 . 1.03.01 . 24 . 104

190.536.600,00 187.000.000,00 3.536.600,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Bantan di Desa Tibubeneng1.03 . 1.03.01 . 24 . 105

194.536.600,00 191.000.000,00 3.536.600,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Munduk Kancing Legi Desa Tibubeneng1.03 . 1.03.01 . 24 . 106

189.036.600,00 185.500.000,00 3.536.600,00 0,00 Peningkatan Senderan Saluran Yeh Bola Br. Buana Graha1.03 . 1.03.01 . 24 . 107

189.839.800,00 185.663.400,00 4.176.400,00 0,00 Penataan Sumber Mata Air Pura Taman Beji Br. Dangin Pangkung Desa Kekeran1.03 . 1.03.01 . 24 . 108

149.724.800,00 145.548.400,00 4.176.400,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Teba Munduk Prewani Br. Tegal Saat Kelurahan

Kapal

1.03 . 1.03.01 . 24 . 109

199.566.600,00 195.000.000,00 4.566.600,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Petangan Br. Sengguan Desa Adat Sempidi1.03 . 1.03.01 . 24 . 110

197.093.000,00 192.526.400,00 4.566.600,00 0,00 Peningkatan Senderan Sungai Subak Gaji Br. Uma Gunung Desa Adat Kwanji1.03 . 1.03.01 . 24 . 111

197.765.000,00 193.198.400,00 4.566.600,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Sempidi Munduk Geraras Desa Adat Sempidi1.03 . 1.03.01 . 24 . 112

195.232.000,00 190.665.400,00 4.566.600,00 0,00 Penataan Mata Air Tukad Yeh Penet Br. Tegal Saat Kelurahan Kapal1.03 . 1.03.01 . 24 . 113

98.315.000,00 93.748.400,00 4.566.600,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Karang Dangka Br. Sayan Delodan Desa Werdi

Bhuwana

1.03 . 1.03.01 . 24 . 114

99.367.000,00 94.800.400,00 4.566.600,00 0,00 Peningkatan Senderan Irigasi Lingkungan Br. Bale Agung Desa Adat Cemagi1.03 . 1.03.01 . 24 . 115

29.506.784.100,00 29.500.000.000,00 6.784.100,00 0,00 Penguatan Dinding Tebing Uluwatu1.03 . 1.03.01 . 24 . 116

489.566.600,00 485.000.000,00 4.566.600,00 0,00 Pengawasan Penguatan Dinding Tebing Uluwatu1.03 . 1.03.01 . 24 . 117

252.279.200,00 249.112.600,00 3.166.600,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Munduk Teba Br. Dawas1.03 . 1.03.01 . 24 . 118

250.716.600,00 247.550.000,00 3.166.600,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Tungkub Mengwi Munduk Bantas Desa Mengwitani1.03 . 1.03.01 . 24 . 119

253.966.600,00 250.800.000,00 3.166.600,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Menuju Pura Taman Beji Kereban Langit Kelurahan

Sading

1.03 . 1.03.01 . 24 . 120

252.816.600,00 249.650.000,00 3.166.600,00 0,00 Penataan Sumber Air Taman Beji Pura Dalem Sari Banjar Gaduh Kelurahan

Abianbase

1.03 . 1.03.01 . 24 . 121

253.366.600,00 250.200.000,00 3.166.600,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Teba Tepi Kangin Munduk Geluk Banjar Cica

Kelurahan Abianbase

1.03 . 1.03.01 . 24 . 122

254.966.600,00 251.800.000,00 3.166.600,00 0,00 Penataan Sumber Air Taman Beji Batan Gatep Tukad Yeh Penet Kelurahan Kapal1.03 . 1.03.01 . 24 . 123

254.703.200,00 251.536.600,00 3.166.600,00 0,00 Peningkatan Senderan Pura Dalem Cungkub1.03 . 1.03.01 . 24 . 129

15.202.781.200,00 15.199.614.600,00 3.166.600,00 0,00 Penataan Taman Beji dan Jalan Tracking Desa Wisata Penarungan1.03 . 1.03.01 . 24 . 132

108.893.200,00 105.726.600,00 3.166.600,00 0,00 Pengawasan Penataan Taman Beji dan Jalan Tracking Desa Wisata Penarungan1.03 . 1.03.01 . 24 . 133

53.166.600,00 50.000.000,00 3.166.600,00 0,00 Penyusunan DED Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) Subak Tungkub Mengwi1.03 . 1.03.01 . 24 . 134

242.087.100,00 238.920.500,00 3.166.600,00 0,00 Penataan Kawasan Pebejian Pura Taman Sari Banjar Lebah Sari Desa Gulingan1.03 . 1.03.01 . 24 . 135

Halaman 296REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 16: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

53.166.600,00 50.000.000,00 3.166.600,00 0,00 Penyusunan DED Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) Banjar Sandakan Desa

Sulangai

1.03 . 1.03.01 . 24 . 136

53.166.600,00 50.000.000,00 3.166.600,00 0,00 Penyusunan DED Penataan Desa Wisata Desa Pangsan Kecamatan Petang1.03 . 1.03.01 . 24 . 137

1.076.633.200,00 1.073.466.600,00 3.166.600,00 0,00 Pembangunan Senderan di Depan Pura Taman Tiga Desa Pererenan1.03 . 1.03.01 . 24 . 138

254.183.200,00 251.016.600,00 3.166.600,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Dukuh Desa Sembung1.03 . 1.03.01 . 24 . 139

252.483.200,00 249.316.600,00 3.166.600,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi di Lingkungan Banjar Pemaron Desa Munggu1.03 . 1.03.01 . 24 . 140

244.133.200,00 240.966.600,00 3.166.600,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Mungkagan di Kecamatan Mengwi1.03 . 1.03.01 . 24 . 141

255.133.200,00 251.966.600,00 3.166.600,00 0,00 Pembangunan Senderan di Lingkungan Pura Panti Pengider Buana Pasek Gelgel Br.

Pasekan Desa Sembung

1.03 . 1.03.01 . 24 . 142

254.633.200,00 251.466.600,00 3.166.600,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Delod Br. Sayan Desa Werdi Bhuwana1.03 . 1.03.01 . 24 . 143

253.133.200,00 249.966.600,00 3.166.600,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Uma Tegal Desa Sembung1.03 . 1.03.01 . 24 . 144

250.633.200,00 247.466.600,00 3.166.600,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Cangi Munduk Karangjung Desa Kuwum1.03 . 1.03.01 . 24 . 145

255.133.200,00 251.966.600,00 3.166.600,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Lepud Desa Baha1.03 . 1.03.01 . 24 . 146

254.333.200,00 251.166.600,00 3.166.600,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Bukti Desa Gulingan1.03 . 1.03.01 . 24 . 147

250.433.200,00 247.266.600,00 3.166.600,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Pacung Babakan Desa Werdi Bhuwana1.03 . 1.03.01 . 24 . 148

8.250.008.650,00 8.246.842.050,00 3.166.600,00 0,00 Penataan Tukad Yeh Poh1.03 . 1.03.01 . 24 . 149

2.793.955.320,00 2.790.788.720,00 3.166.600,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi di Banjar Telugtug1.03 . 1.03.01 . 24 . 150

2.983.166.600,00 2.980.000.000,00 3.166.600,00 0,00 Peningkatan Jaringan Irigasi, Saluran Primer/Jaringan (Saluran & Bangunan

Pelengkap) D.I. Gangga

1.03 . 1.03.01 . 24 . 151

253.166.600,00 0,00 253.166.600,00 0,00 Biaya Penunjang Kegiatan DAK Infrastruktur di Kabupaten Badung1.03 . 1.03.01 . 24 . 152

2.635.666.600,00 2.632.500.000,00 3.166.600,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Blahkiuh1.03 . 1.03.01 . 24 . 153

613.416.600,00 610.250.000,00 3.166.600,00 0,00 Penataan Pebejian Batan Jabon Desa Werdi Bhuwana1.03 . 1.03.01 . 24 . 154

252.166.600,00 249.000.000,00 3.166.600,00 0,00 Penataan Mata Air Pebejian Pura Dalem Tungkub Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani1.03 . 1.03.01 . 24 . 155

248.166.600,00 245.000.000,00 3.166.600,00 0,00 Penataan Mata Air Pebejian Batanha Br. Kedampal Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani1.03 . 1.03.01 . 24 . 156

252.666.600,00 249.500.000,00 3.166.600,00 0,00 Penataan Mata Air Pebejian Tegal Kayu Kunyit Br. Tegal Desa Abiansemal Dauh Yeh

Cani

1.03 . 1.03.01 . 24 . 157

251.666.600,00 248.500.000,00 3.166.600,00 0,00 Penataan Mata Air Yeh Cani Setra Bajang Br. Banjaran Desa Abiansemal Dauh Yeh

Cani

1.03 . 1.03.01 . 24 . 158

252.666.600,00 249.500.000,00 3.166.600,00 0,00 Penataan Mata Air Beji dan Campuan Br. Lambing Desa Sibangkaja1.03 . 1.03.01 . 24 . 159

251.666.600,00 248.500.000,00 3.166.600,00 0,00 Penataan Mata Air Pura Dalem Kloncing Desa Punggul1.03 . 1.03.01 . 24 . 161

252.666.600,00 249.500.000,00 3.166.600,00 0,00 Penataan Mata Air Pebejian Sakah Desa Punggul1.03 . 1.03.01 . 24 . 162

252.416.600,00 249.250.000,00 3.166.600,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Tegal (Sekitar Pura Dalem Adat Tegal) Desa

Dalung

1.03 . 1.03.01 . 24 . 164

253.041.600,00 249.875.000,00 3.166.600,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Tegal Wilayah Br. Bhineka Nusa Kangin (Depan

Sekolah CIS Bali)

1.03 . 1.03.01 . 24 . 165

253.016.600,00 249.850.000,00 3.166.600,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi di Lingkungan Banjar Tegal Permai1.03 . 1.03.01 . 24 . 166

2.053.166.600,00 2.050.000.000,00 3.166.600,00 0,00 Penataan Desa Wisata Kuwum Kecamatan Mengwi1.03 . 1.03.01 . 24 . 167

1.226.869.790,10 1.226.869.790,10 0,00 0,00 Pembangunan dan Penataan Bendung Sengempel di Desa Bongkasa Pertiwi1.03 . 1.03.01 . 24 . 168

84.881.156,20 84.881.156,20 0,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi di Jalan Pratu Rai Madra Br. Tauman dan Saluran Irigasi

Munduk Tuun Kangin Kekeran

1.03 . 1.03.01 . 24 . 169

1.086.760.468,95 1.086.760.468,95 0,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Cemagi di Desa Cemagi1.03 . 1.03.01 . 24 . 170

704.696.907,18 704.696.907,18 0,00 0,00 Peningkatan Saluran Induk Daerah Irigasi Buangga1.03 . 1.03.01 . 24 . 171

546.213.627,54 546.213.627,54 0,00 0,00 Peningkatan Saluran Induk Irigasi Subak Sulangai1.03 . 1.03.01 . 24 . 172

Halaman 297REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 17: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

532.142.860,00 532.142.860,00 0,00 0,00 Peningkatan Senderan Tukad Penge Sari sebelah Barat Pasar Merta Sedana dan

Lingkungan Tegeh, Lingkungan Kancil, Lingkungan Gede, Lingkungan Campuhan

sampai Penganyutan

1.03 . 1.03.01 . 24 . 173

320.849.336,20 320.849.336,20 0,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Bantan, Subak Daksina, Subak Perancak dan Subak

Banjar Sari

1.03 . 1.03.01 . 24 . 174

451.668.548,40 451.668.548,40 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) di Kecamatan Mengwi1.03 . 1.03.01 . 24 . 175

591.760.906,80 591.760.906,80 0,00 0,00 Perbaikan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) di Kecamatan Abiansemal dan

Petang

1.03 . 1.03.01 . 24 . 176

881.123.099,00 881.123.099,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) Kecamatan Abiansemal dan Petang1.03 . 1.03.01 . 24 . 177

436.440.497,40 436.440.497,40 0,00 0,00 Perbaikan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) di Kecamatan Mengwi dan

Kuta utara

1.03 . 1.03.01 . 24 . 178

164.283.406,70 164.283.406,70 0,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Ayung di Desa Buduk1.03 . 1.03.01 . 24 . 179

59.994.624,10 59.994.624,10 0,00 0,00 Peningkatan Jaringan Irigasi Subak Batan Badung Saluran Primer/Jaringan (Saluran

dan Bangunan Pelengkap) - D.I. Batan Badung

1.03 . 1.03.01 . 24 . 180

434.913.206,88 434.913.206,88 0,00 0,00 Peningkatan Jaringan Irigasi Subak Latu Saluran Primer/ Jaringan (Saluran dan

Bangunan Pelengkap)- D. I Latu

1.03 . 1.03.01 . 24 . 181

476.400.250,80 476.400.250,80 0,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Umasa1.03 . 1.03.01 . 24 . 182

19.111.400,00 0,00 19.111.400,00 0,00 Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Kuta Utara1.03 . 1.03.01 . 24 . 183

18.394.750,00 0,00 18.394.750,00 0,00 Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Petang1.03 . 1.03.01 . 24 . 184

39.417.743,47 0,00 39.417.743,47 0,00 Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Abiansemal1.03 . 1.03.01 . 24 . 185

18.862.566,71 0,00 18.862.566,71 0,00 Biaya Penunjang Kegiatan DAK Infrastruktur di Kabupaten Badung1.03 . 1.03.01 . 24 . 186

84.875.472,00 0,00 84.875.472,00 0,00 Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Mengwi1.03 . 1.03.01 . 24 . 187

161.292.971,50 161.292.971,50 0,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Teba Abianbase1.03 . 1.03.01 . 24 . 188

107.043.800,00 107.043.800,00 0,00 0,00 Pembangunan Senderan Saluran Irigasi Br. Uma Buluh di Desa Canggu1.03 . 1.03.01 . 24 . 189

485.906.600,00 482.000.000,00 3.906.600,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Latu Di Lingkungan Banjar Pande1.03 . 1.03.01 . 24 . 190

1.020.930.600,00 1.017.024.000,00 3.906.600,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Munduk Umarion dan Munduk Bucu Tumpal Subak

Penarungan

1.03 . 1.03.01 . 24 . 191

248.166.600,00 245.000.000,00 3.166.600,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Ancut Br. Kelodan Desa Punggul1.03 . 1.03.01 . 24 . 192

248.166.600,00 245.000.000,00 3.166.600,00 0,00 Penataan Sumber Mata Air Tukad Bulusan Br. Kelodan Desa Punggul1.03 . 1.03.01 . 24 . 193

233.166.600,00 230.000.000,00 3.166.600,00 0,00 Peningkatan Senderan Jaba Pura Gunung Sari Br. Kelodan Desa Punggul1.03 . 1.03.01 . 24 . 194

249.166.600,00 246.000.000,00 3.166.600,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Sangeh di Sebelah Kantor Desa Blahkiuh1.03 . 1.03.01 . 24 . 195

252.666.600,00 249.500.000,00 3.166.600,00 0,00 Penataan Beji Pura Dalem Swargan di Desa Blahkiuh1.03 . 1.03.01 . 24 . 196

251.166.600,00 248.000.000,00 3.166.600,00 0,00 Penataan Beji Mata Air Pura Cebluk1.03 . 1.03.01 . 24 . 197

250.166.600,00 247.000.000,00 3.166.600,00 0,00 Penataan Beji Pura Penataran Blahkiuh1.03 . 1.03.01 . 24 . 198

249.166.600,00 246.000.000,00 3.166.600,00 0,00 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Pacung Babakan di Kecamatan Mengwi1.03 . 1.03.01 . 24 . 200

246.987.880,00 243.081.280,00 3.906.600,00 0,00 Penataan Pemandian Umum Desa Mengwi di Sebelah Pura Taman Ayun1.03 . 1.03.01 . 24 . 201

17.782.162.100,00 Program Penyehatan Lingkungan dan Sanitasi 17.760.237.000,00 0,00 21.925.100,00 1.03 . 1.03.01 . 35

499.448.100,00 490.000.000,00 9.448.100,00 0,00 Penyusunan Amdal Pembangunan Pengolahan Air Laut Menjadi Air Baku Minum1.03 . 1.03.01 . 35 . 05

304.485.400,00 300.000.000,00 4.485.400,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Pengolahan Air Laut Menjadi Air Baku Minum1.03 . 1.03.01 . 35 . 06

16.632.850.100,00 16.628.062.000,00 4.788.100,00 0,00 Pembangunan Reservoir di UPA Siligita dan IPP Ungasan di Kecamatan Kuta Selatan1.03 . 1.03.01 . 35 . 09

345.378.500,00 342.175.000,00 3.203.500,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Reservoir di UPA Siligita dan IPP Ungasan di Kecamatan

Kuta Selatan

1.03 . 1.03.01 . 35 . 10

Halaman 298REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 18: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

637.041.484.727,50 Program Penataan Bangunan/Gedung 515.040.019.677,55 0,00 122.001.465.049,95 1.03 . 1.03.01 . 37

1.219.242.300,00 1.216.080.000,00 3.162.300,00 0,00 Pembangunan RKB SD Negeri 6 Abiansemal1.03 . 1.03.01 . 37 . 01

46.002.600,00 43.657.000,00 2.345.600,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB SD Negeri 6 Abiansemal1.03 . 1.03.01 . 37 . 02

297.193.500,00 294.720.000,00 2.473.500,00 0,00 Pembangunan Garase Puskesmas Pembantu Desa Abiansemal1.03 . 1.03.01 . 37 . 03

16.173.800,00 14.736.000,00 1.437.800,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Garase Puskesmas Pembantu Desa Abiansemal1.03 . 1.03.01 . 37 . 04

4.157.385.120,00 4.153.944.220,00 3.440.900,00 0,00 Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Abiansemal1.03 . 1.03.01 . 37 . 05

52.607.200,00 50.000.000,00 2.607.200,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Abiansemal1.03 . 1.03.01 . 37 . 06

1.219.880.500,00 1.216.404.000,00 3.476.500,00 0,00 Pembangunan RKB SD Negeri 1 Ayunan1.03 . 1.03.01 . 37 . 15

45.545.400,00 43.668.000,00 1.877.400,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB SD Negeri 1 Ayunan1.03 . 1.03.01 . 37 . 16

15.666.525.700,00 0,00 15.666.525.700,00 0,00 Pembangunan Pasar Desa Adat Blahkiuh1.03 . 1.03.01 . 37 . 24

153.126.850,00 0,00 153.126.850,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Pasar Desa Adat Blahkiuh1.03 . 1.03.01 . 37 . 25

1.222.050.800,00 1.219.048.000,00 3.002.800,00 0,00 Rehab Ruang Kelas, Pembangunan Ruang Guru, TU, Gudang, Tempat Suci dan

Penataan Halaman SD Negeri 1 Bongkasa Pertiwi

1.03 . 1.03.01 . 37 . 26

45.530.800,00 43.763.000,00 1.767.800,00 0,00 Pengawasan Rehab Ruang Kelas, Pembangunan Ruang Guru, TU, Gudang, Tempat

Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Bongkasa Pertiwi

1.03 . 1.03.01 . 37 . 27

1.179.181.700,00 1.176.065.000,00 3.116.700,00 0,00 Pembangunan Gedung Serba Guna, UKS dan Penataan Halaman SD Negeri 4

Darmasaba

1.03 . 1.03.01 . 37 . 32

44.542.300,00 42.220.700,00 2.321.600,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Gedung Serba Guna, UKS dan Penataan Halaman SD

Negeri 4 Darmasaba

1.03 . 1.03.01 . 37 . 33

3.453.224.300,00 3.450.086.000,00 3.138.300,00 0,00 Pembangunan RKB, Gedung UKS dan Penataan Halaman SD Negeri 7 Darmasaba1.03 . 1.03.01 . 37 . 34

52.417.700,00 50.000.000,00 2.417.700,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB, Gedung UKS dan Penataan Halaman SD Negeri 7

Darmasaba

1.03 . 1.03.01 . 37 . 35

2.875.173.650,00 2.871.300.000,00 3.873.650,00 0,00 Pembangunan RKB SD Negeri 4 Abiansemal Dauh Yeh Cani1.03 . 1.03.01 . 37 . 38

52.351.600,00 50.000.000,00 2.351.600,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB SD Negeri 4 Abiansemal Dauh Yeh Cani1.03 . 1.03.01 . 37 . 39

25.941.300,00 24.400.000,00 1.541.300,00 0,00 Pembangunan Tower Air Puskesmas Pembantu Desa Jagapati1.03 . 1.03.01 . 37 . 42

1.704.300,00 1.305.400,00 398.900,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Tower Air Puskesmas Pembantu Desa Jagapati1.03 . 1.03.01 . 37 . 43

614.399.900,00 611.781.000,00 2.618.900,00 0,00 Rehab Gedung, Pembangunan Tembok Penyengker Tempat Suci dan Penataan

Halaman Puskesmas Pembantu Mekar Bhuana

1.03 . 1.03.01 . 37 . 46

27.194.800,00 26.061.000,00 1.133.800,00 0,00 Pengawasan Rehab Gedung, Pembangunan Tembok Penyengker Tempat Suci dan

Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Mekar Bhuana

1.03 . 1.03.01 . 37 . 47

2.202.529.300,00 2.199.367.000,00 3.162.300,00 0,00 Pembangunan Gedung dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Punggul1.03 . 1.03.01 . 37 . 52

52.316.600,00 50.000.000,00 2.316.600,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Gedung dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu

Punggul

1.03 . 1.03.01 . 37 . 53

3.153.566.600,00 3.150.000.000,00 3.566.600,00 0,00 Pembangunan RKB, Ruang Guru, UKS, Gudang dan Penataan Halaman SD Negeri 1

Sangeh

1.03 . 1.03.01 . 37 . 60

53.127.200,00 50.000.000,00 3.127.200,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB, Ruang Guru, UKS, Gudang dan Penataan Halaman

SD Negeri 1 Sangeh

1.03 . 1.03.01 . 37 . 61

2.951.018.350,00 2.947.500.000,00 3.518.350,00 0,00 Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Sangeh1.03 . 1.03.01 . 37 . 62

52.319.000,00 50.000.000,00 2.319.000,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Sangeh1.03 . 1.03.01 . 37 . 63

3.279.621.400,00 3.276.419.000,00 3.202.400,00 0,00 Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Sibanggede1.03 . 1.03.01 . 37 . 74

51.956.500,00 50.000.000,00 1.956.500,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 2

Sibanggede

1.03 . 1.03.01 . 37 . 75

1.224.828.650,00 1.220.955.000,00 3.873.650,00 0,00 Pembangunan RKB dan Penataan Halaman TK negeri Pembina Sibanggede1.03 . 1.03.01 . 37 . 78

Halaman 299REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 19: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

46.177.600,00 43.832.000,00 2.345.600,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman TK negeri Pembina

Sibanggede

1.03 . 1.03.01 . 37 . 79

1.946.291.050,00 1.942.350.000,00 3.941.050,00 0,00 Pembangunan RKB SD Negeri 5 Taman1.03 . 1.03.01 . 37 . 84

54.362.200,00 50.000.000,00 4.362.200,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB SD Negeri 5 Taman1.03 . 1.03.01 . 37 . 85

809.823.300,00 807.152.000,00 2.671.300,00 0,00 Pembangunan Gedung Serbaguna, Rehab Gedung Kantor dan Penataan Halaman

UPT Dinas Pendidikan, Kepemudaaan dan Olah Raga Kecamatan Abiansemal

1.03 . 1.03.01 . 37 . 90

36.158.500,00 34.384.700,00 1.773.800,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Gedung Serbaguna, Rehab Gedung Kantor dan Penataan

Halaman UPT Dinas Pendidikan, Kepemudaaan dan Olah Raga Kecamatan

Abiansemal

1.03 . 1.03.01 . 37 . 91

1.358.154.300,00 1.354.992.000,00 3.162.300,00 0,00 Pembangunan RKB SD Negeri 3 Bongkasa1.03 . 1.03.01 . 37 . 94

50.441.800,00 48.644.000,00 1.797.800,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB SD Negeri 3 Bongkasa1.03 . 1.03.01 . 37 . 95

2.992.333.500,00 2.989.200.000,00 3.133.500,00 0,00 Pembangunan Puskesmas Pembantu Abiansemal Dauh Yeh Cani1.03 . 1.03.01 . 37 . 100

51.823.900,00 50.000.000,00 1.823.900,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Puskesmas Pembantu Abiansemal Dauh Yeh Cani1.03 . 1.03.01 . 37 . 101

186.845.720.500,00 186.832.000.000,00 13.720.500,00 0,00 Pembangunan Gedung Balai Budaya (Graha Mangu Mandala) di Puspem Kabupaten

Badung (Tahun Jamak)

1.03 . 1.03.01 . 37 . 102

1.734.557.000,00 1.720.836.500,00 13.720.500,00 0,00 Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Balai Budaya (Graha Mangu Mandala)

di Puspem Kabupaten Badung (Tahun Jamak)

1.03 . 1.03.01 . 37 . 103

51.865.400,00 0,00 51.865.400,00 0,00 Survei Harga dan Penyusunan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Cipta Karya

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.03 . 1.03.01 . 37 . 104

971.825.500,00 969.382.000,00 2.443.500,00 0,00 Pembangunan Kantor, Gudang, dan Garase di Workshop Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Badung

1.03 . 1.03.01 . 37 . 105

37.259.700,00 35.295.000,00 1.964.700,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Kantor, Gudang, dan Garase di Workshop Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung

1.03 . 1.03.01 . 37 . 106

353.897.650,00 0,00 353.897.650,00 0,00 Penyusunan Database Bangunan Gedung Pemerintah Kabupaten Badung1.03 . 1.03.01 . 37 . 107

1.181.359.700,00 1.177.926.000,00 3.433.700,00 0,00 Rehab Ruang Kelas SD Negeri 2 Sembung1.03 . 1.03.01 . 37 . 108

46.858.700,00 42.287.000,00 4.571.700,00 0,00 Pengawasan Rehab Ruang Kelas SD Negeri 2 Sembung1.03 . 1.03.01 . 37 . 109

791.087.000,00 788.487.000,00 2.600.000,00 0,00 Pembuatan Kanopi dan Penataan Halaman Puskesmas Mengwi III1.03 . 1.03.01 . 37 . 119

35.080.700,00 33.589.000,00 1.491.700,00 0,00 Pengawasan Pembuatan Kanopi dan Penataan Halaman Puskesmas Mengwi III1.03 . 1.03.01 . 37 . 120

4.892.930.650,00 4.888.966.000,00 3.964.650,00 0,00 Pembangunan RKB SD Negeri 1 Tumbak Bayuh1.03 . 1.03.01 . 37 . 129

53.015.050,00 50.000.000,00 3.015.050,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB SD Negeri 1 Tumbak Bayuh1.03 . 1.03.01 . 37 . 130

4.341.181.300,00 4.337.247.000,00 3.934.300,00 0,00 Pembangunan RKB, Ruang Guru, Perpustakaan, Lab IPA, UKS dan Tempat Suci SD

Negeri 2 Werdi Bhuwana

1.03 . 1.03.01 . 37 . 132

52.623.900,00 50.000.000,00 2.623.900,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB, Ruang Guru, Perpustakaan, Lab IPA, UKS dan

Tempat Suci SD Negeri 2 Werdi Bhuwana

1.03 . 1.03.01 . 37 . 133

671.522.000,00 668.702.000,00 2.820.000,00 0,00 Rehab Gedung dan Pembuatan Penyengker Tempat Suci Puskesmas Pembantu Werdi

Bhuwana

1.03 . 1.03.01 . 37 . 134

25.017.700,00 23.800.000,00 1.217.700,00 0,00 Pengawasan Rehab Gedung dan Pembuatan Penyengker Tempat Suci Puskesmas

Pembantu Werdi Bhuwana

1.03 . 1.03.01 . 37 . 135

326.772.300,00 324.209.000,00 2.563.300,00 0,00 Rehab Gedung dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Abianbase1.03 . 1.03.01 . 37 . 144

17.341.700,00 16.210.000,00 1.131.700,00 0,00 Pengawasan Rehab Gedung dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Abianbase1.03 . 1.03.01 . 37 . 145

65.667.926.800,00 65.657.037.000,00 10.889.800,00 0,00 Pembangunan Gedung D, F dan G RSUD Kabupaten Badung1.03 . 1.03.01 . 37 . 146

1.496.779.800,00 1.485.550.000,00 11.229.800,00 0,00 Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung D, F dan G RSUD Kabupaten Badung1.03 . 1.03.01 . 37 . 147

767.246.400,00 0,00 767.246.400,00 0,00 Pembangunan Perpustakaan di Pura-Pura Kabupaten Badung1.03 . 1.03.01 . 37 . 148

33.906.700,00 0,00 33.906.700,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Perpustakaan di Pura-Pura Kabupaten Badung1.03 . 1.03.01 . 37 . 149

185.002.700,00 183.925.000,00 1.077.700,00 0,00 Penataan Halaman SD Negeri 1 Abianbase1.03 . 1.03.01 . 37 . 152

Halaman 300REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 20: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

11.136.700,00 10.279.000,00 857.700,00 0,00 Pengawasan Penataan Halaman SD Negeri 1 Abianbase1.03 . 1.03.01 . 37 . 153

185.002.700,00 183.925.000,00 1.077.700,00 0,00 Pembangunan Patung Dewi Saraswati di SD Negeri 3 Abianbase1.03 . 1.03.01 . 37 . 156

11.136.700,00 10.279.000,00 857.700,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Patung Dewi Saraswati di SD Negeri 3 Abianbase1.03 . 1.03.01 . 37 . 157

771.880.000,00 769.500.000,00 2.380.000,00 0,00 Penataan Halaman SD Negeri 2 Baha1.03 . 1.03.01 . 37 . 160

34.161.700,00 32.780.000,00 1.381.700,00 0,00 Pengawasan Penataan Halaman SD Negeri 2 Baha1.03 . 1.03.01 . 37 . 161

239.335.900,00 237.012.000,00 2.323.900,00 0,00 Rehab Puskesmas Pembantu Baha1.03 . 1.03.01 . 37 . 162

13.677.700,00 12.680.000,00 997.700,00 0,00 Pengawasan Rehab Puskesmas Pembantu Baha1.03 . 1.03.01 . 37 . 163

6.364.099.300,00 6.359.601.000,00 4.498.300,00 0,00 Pembangunan RKB, Laboratorium dan Gedung Serbaguna di SMP Negeri 3 Mengwi1.03 . 1.03.01 . 37 . 166

111.613.900,00 108.990.000,00 2.623.900,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB, Laboratorium dan Gedung Serbaguna di SMP Negeri

3 Mengwi

1.03 . 1.03.01 . 37 . 167

4.706.942.100,00 4.702.979.000,00 3.963.100,00 0,00 Pembangunan RKB, Ruang Guru, Perpustakaan, UKS, Ruang Gong dan Penataan

Halaman SD Negeri 1 Cemagi

1.03 . 1.03.01 . 37 . 170

52.623.900,00 50.000.000,00 2.623.900,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB, Ruang Guru, Perpustakaan, UKS, Ruang Gong dan

Penataan Halaman SD Negeri 1 Cemagi

1.03 . 1.03.01 . 37 . 171

3.782.100.200,00 3.778.442.000,00 3.658.200,00 0,00 Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Gulingan1.03 . 1.03.01 . 37 . 174

52.513.900,00 50.000.000,00 2.513.900,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 1

Gulingan

1.03 . 1.03.01 . 37 . 175

2.076.635.900,00 2.073.352.000,00 3.283.900,00 0,00 Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 5 Gulingan1.03 . 1.03.01 . 37 . 178

51.851.700,00 50.000.000,00 1.851.700,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 5 Gulingan1.03 . 1.03.01 . 37 . 179

3.589.960.800,00 3.586.471.000,00 3.489.800,00 0,00 Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Kapal1.03 . 1.03.01 . 37 . 188

52.773.700,00 50.000.000,00 2.773.700,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Kapal1.03 . 1.03.01 . 37 . 189

792.035.800,00 789.468.000,00 2.567.800,00 0,00 Pembangunan Ruang Guru dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Kekeran1.03 . 1.03.01 . 37 . 194

35.152.700,00 33.631.000,00 1.521.700,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Ruang Guru dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Kekeran1.03 . 1.03.01 . 37 . 195

937.709.900,00 934.866.000,00 2.843.900,00 0,00 Rehab Ruang Kelas, Pembangunan Laboratorium Komputer dan Penataan Halaman

SD Negeri 2 Kuwum

1.03 . 1.03.01 . 37 . 198

41.426.700,00 39.825.000,00 1.601.700,00 0,00 Pengawasan Rehab Ruang Kelas, Pembangunan Laboratorium Komputer dan

Penataan Halaman SD Negeri 2 Kuwum

1.03 . 1.03.01 . 37 . 199

4.347.361.300,00 4.343.427.000,00 3.934.300,00 0,00 Pembangunan RKB, Ruang Guru dan UKS SD Negeri 1 Lukluk1.03 . 1.03.01 . 37 . 203

52.619.400,00 50.000.000,00 2.619.400,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB, Ruang Guru dan UKS SD Negeri 1 Lukluk1.03 . 1.03.01 . 37 . 204

216.168.300,00 213.825.000,00 2.343.300,00 0,00 Pembuatan Garase di Kantor Kelurahan Lukluk1.03 . 1.03.01 . 37 . 207

12.796.700,00 11.439.000,00 1.357.700,00 0,00 Pengawasan Pembuatan Garase di Kantor Kelurahan Lukluk1.03 . 1.03.01 . 37 . 208

3.899.184.900,00 3.896.121.000,00 3.063.900,00 0,00 Pembangunan RKB, Ruang Perpustakaan, UKS, Tempat Suci, dan Penataan Halaman

SD Negeri 2 Mengwitani

1.03 . 1.03.01 . 37 . 217

52.347.800,00 50.000.000,00 2.347.800,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB, Ruang Perpustakaan, UKS, Tempat Suci, dan

Penataan Halaman SD Negeri 2 Mengwitani

1.03 . 1.03.01 . 37 . 218

4.323.289.800,00 4.319.360.000,00 3.929.800,00 0,00 Pembangunan RKB, Ruang Guru, dan Tempat Suci SD Negeri 3 Munggu1.03 . 1.03.01 . 37 . 225

52.675.500,00 50.000.000,00 2.675.500,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB, Ruang Guru, dan Tempat Suci SD Negeri 3 Munggu1.03 . 1.03.01 . 37 . 226

2.672.313.900,00 2.669.250.000,00 3.063.900,00 0,00 Rehab Ruang Kelas, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Penarungan1.03 . 1.03.01 . 37 . 231

52.167.600,00 50.000.000,00 2.167.600,00 0,00 Pengawasan Rehab Ruang Kelas, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 1

Penarungan

1.03 . 1.03.01 . 37 . 232

991.516.000,00 988.476.000,00 3.040.000,00 0,00 Rehab Gedung Puskesmas, Tempat Suci dan Penataan Halaman Puskesmas

Pembantu Desa Penarungan

1.03 . 1.03.01 . 37 . 233

43.820.700,00 42.109.000,00 1.711.700,00 0,00 Pengawasan Rehab Gedung Puskesmas, Tempat Suci dan Penataan Halaman

Puskesmas Pembantu Desa Penarungan

1.03 . 1.03.01 . 37 . 234

Halaman 301REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 21: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.066.061.600,00 1.062.997.700,00 3.063.900,00 0,00 Rehab Ruang Kelas, Pembangunan KM/WC dan Penataan Halaman SD Negeri 3

Sading

1.03 . 1.03.01 . 37 . 237

39.928.800,00 38.161.000,00 1.767.800,00 0,00 Pengawasan Rehab Ruang Kelas, Pembangunan KM/WC dan Penataan Halaman SD

Negeri 3 Sading

1.03 . 1.03.01 . 37 . 238

3.307.591.800,00 3.303.662.000,00 3.929.800,00 0,00 Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Sading1.03 . 1.03.01 . 37 . 243

52.623.900,00 50.000.000,00 2.623.900,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Sading1.03 . 1.03.01 . 37 . 244

1.642.270.700,00 1.638.357.000,00 3.913.700,00 0,00 Rehab Ruang Kelas, Pembangunan Ruang Guru, KM/WC, Pembangunan Tempat

Parkir dan Penataan Halaman Sekolah SD Negeri 3 Sembung

1.03 . 1.03.01 . 37 . 247

51.931.700,00 50.000.000,00 1.931.700,00 0,00 Pengawasan Rehab Ruang Kelas, Pembangunan Ruang Guru, KM/WC, Pembangunan

Tempat Parkir dan Penataan Halaman Sekolah SD Negeri 3 Sembung

1.03 . 1.03.01 . 37 . 248

3.720.957.800,00 3.717.239.000,00 3.718.800,00 0,00 Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Kedonganan1.03 . 1.03.01 . 37 . 253

52.883.700,00 50.000.000,00 2.883.700,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Kedonganan1.03 . 1.03.01 . 37 . 254

4.743.931.300,00 4.739.997.000,00 3.934.300,00 0,00 Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Kuta1.03 . 1.03.01 . 37 . 259

51.987.800,00 50.000.000,00 1.987.800,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Kuta1.03 . 1.03.01 . 37 . 260

497.248.200,00 494.250.000,00 2.998.200,00 0,00 Pembangunan Tempat Suci dan Penataan Halaman UPT Dinas Pendidikan,

Kepemudaaan dan Olah Raga Kecamatan Kuta

1.03 . 1.03.01 . 37 . 265

25.869.800,00 24.712.000,00 1.157.800,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Tempat Suci dan Penataan Halaman UPT Dinas

Pendidikan, Kepemudaaan dan Olah Raga Kecamatan Kuta

1.03 . 1.03.01 . 37 . 266

3.643.482.800,00 3.639.544.000,00 3.938.800,00 0,00 Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Legian1.03 . 1.03.01 . 37 . 269

52.963.700,00 50.000.000,00 2.963.700,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Legian1.03 . 1.03.01 . 37 . 270

4.708.621.800,00 4.704.683.000,00 3.938.800,00 0,00 Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan Halaman SMP Negeri 2 Kuta1.03 . 1.03.01 . 37 . 271

52.963.700,00 50.000.000,00 2.963.700,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan Halaman SMP Negeri 2

Kuta

1.03 . 1.03.01 . 37 . 272

2.435.337.800,00 2.431.512.000,00 3.825.800,00 0,00 Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Seminyak1.03 . 1.03.01 . 37 . 277

52.155.400,00 50.000.000,00 2.155.400,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Seminyak1.03 . 1.03.01 . 37 . 278

1.194.484.800,00 1.191.215.000,00 3.269.800,00 0,00 Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Tuban1.03 . 1.03.01 . 37 . 281

44.421.800,00 42.764.000,00 1.657.800,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Tuban1.03 . 1.03.01 . 37 . 282

1.905.946.800,00 1.902.448.000,00 3.498.800,00 0,00 Pembangunan RKB, Mes Guru dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Tuban1.03 . 1.03.01 . 37 . 283

51.767.800,00 50.000.000,00 1.767.800,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB, Mes Guru dan Penataan Halaman SD Negeri 3

Tuban

1.03 . 1.03.01 . 37 . 284

2.516.747.245,00 0,00 2.516.747.245,00 0,00 Pembangunan Wantilan Pura Puseh Legian1.03 . 1.03.01 . 37 . 293

52.296.200,00 0,00 52.296.200,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Wantilan Pura Puseh Legian1.03 . 1.03.01 . 37 . 294

10.526.362.900,00 10.522.482.000,00 3.880.900,00 0,00 Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penatann Halaman SMP Negeri 1 Kuta Utara1.03 . 1.03.01 . 37 . 307

152.947.000,00 150.000.000,00 2.947.000,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan Halaman SMP Negeri 1

Kuta Utara

1.03 . 1.03.01 . 37 . 308

1.569.344.700,00 1.566.041.000,00 3.303.700,00 0,00 Rehab Gedung dan Penataan Halaman Gedung Pramuka Kecamatan Kuta Utara1.03 . 1.03.01 . 37 . 313

51.657.800,00 50.000.000,00 1.657.800,00 0,00 Pengawasan Rehab Gedung dan Penataan Halaman Gedung Pramuka Kecamatan

Kuta Utara

1.03 . 1.03.01 . 37 . 314

2.703.678.100,00 2.700.052.000,00 3.626.100,00 0,00 Pembangunan Pembangunan RKB, Gudang, Pos Jaga dan Penataan Halaman SD

Negeri 1 Tibubeneng

1.03 . 1.03.01 . 37 . 325

51.767.800,00 50.000.000,00 1.767.800,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB, Gudang, Pos Jaga dan Penataan Halaman SD

Negeri 1 Tibubeneng

1.03 . 1.03.01 . 37 . 326

4.335.558.600,00 4.331.708.000,00 3.850.600,00 0,00 Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan SD Negeri 1 Kerobokan1.03 . 1.03.01 . 37 . 332

52.890.900,00 50.000.000,00 2.890.900,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan SD Negeri 1 Kerobokan1.03 . 1.03.01 . 37 . 333

Halaman 302REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 22: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

3.730.101.700,00 3.726.974.500,00 3.127.200,00 0,00 Pembangunan Ruang Guru, UKS, Laboratorium Komputer dan Penataan Halaman SD

Negeri 4 Cemagi

1.03 . 1.03.01 . 37 . 338

53.071.100,00 50.000.000,00 3.071.100,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Ruang Guru, UKS, Laboratorium Komputer dan Penataan

Halaman SD Negeri 4 Cemagi

1.03 . 1.03.01 . 37 . 339

1.617.393.900,00 1.614.400.000,00 2.993.900,00 0,00 Penataan Longue pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Badung

1.03 . 1.03.01 . 37 . 340

51.125.500,00 49.123.000,00 2.002.500,00 0,00 Pengawasan Penataan Longue pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung

1.03 . 1.03.01 . 37 . 341

4.225.799.900,00 0,00 4.225.799.900,00 0,00 Pembangunan Pasar Desa Adat Kuwum1.03 . 1.03.01 . 37 . 342

53.058.900,00 0,00 53.058.900,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Pasar Desa Adat Kuwum1.03 . 1.03.01 . 37 . 343

2.080.075.500,00 2.076.312.000,00 3.763.500,00 0,00 Pembangunan RKB Dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Benoa1.03 . 1.03.01 . 37 . 346

52.684.600,00 50.000.000,00 2.684.600,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB Dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Benoa1.03 . 1.03.01 . 37 . 347

8.753.415.650,00 0,00 8.753.415.650,00 0,00 Pembangunan Gedung dan Penataan Halaman Polsek Kuta Selatan1.03 . 1.03.01 . 37 . 360

153.134.400,00 0,00 153.134.400,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Gedung dan Penataan Halaman Polsek Kuta Selatan1.03 . 1.03.01 . 37 . 361

2.433.181.500,00 2.429.076.000,00 4.105.500,00 0,00 Pembangunan RKB SD Negeri 5 Jimbaran1.03 . 1.03.01 . 37 . 363

52.870.100,00 50.000.000,00 2.870.100,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB SD Negeri 5 Jimbaran1.03 . 1.03.01 . 37 . 364

8.035.867.800,00 0,00 8.035.867.800,00 0,00 Pembangunan Pasar Desa Adat Jimbaran1.03 . 1.03.01 . 37 . 377

153.127.200,00 0,00 153.127.200,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Pasar Desa Adat Jimbaran1.03 . 1.03.01 . 37 . 378

1.350.258.300,00 1.346.685.000,00 3.573.300,00 0,00 Pembangunan RKB TK Negeri di Kelurahan Jimbaran1.03 . 1.03.01 . 37 . 379

50.532.300,00 48.345.900,00 2.186.400,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB TK Negeri di Kelurahan Jimbaran1.03 . 1.03.01 . 37 . 380

5.183.042.050,00 5.178.206.400,00 4.835.650,00 0,00 Pembangunan RKB SD Negeri 1 Kutuh1.03 . 1.03.01 . 37 . 381

108.506.650,00 105.000.000,00 3.506.650,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB SD Negeri 1 Kutuh1.03 . 1.03.01 . 37 . 382

2.997.095.500,00 2.992.981.000,00 4.114.500,00 0,00 Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 6 Pecatu1.03 . 1.03.01 . 37 . 387

1.926.010.500,00 1.922.556.000,00 3.454.500,00 0,00 Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 7 Ungasan1.03 . 1.03.01 . 37 . 403

52.649.000,00 50.000.000,00 2.649.000,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 7 Ungasan1.03 . 1.03.01 . 37 . 404

5.599.757.300,00 5.594.905.200,00 4.852.100,00 0,00 Pembangunan RKB dan Laboratorium IPA SMP Negeri 1 Kuta Selatan1.03 . 1.03.01 . 37 . 405

113.078.300,00 110.000.000,00 3.078.300,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB dan Laboratorium IPA SMP Negeri 1 Kuta Selatan1.03 . 1.03.01 . 37 . 406

2.655.186.700,00 2.651.386.000,00 3.800.700,00 0,00 Pembangunan RKB, Bale Gong dan Penataan Halaman SMP Negeri 5 Kuta Selatan1.03 . 1.03.01 . 37 . 407

52.649.000,00 50.000.000,00 2.649.000,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB, Bale Gong dan Penataan Halaman SMP Negeri 5

Kuta Selatan

1.03 . 1.03.01 . 37 . 408

2.325.984.000,00 2.322.234.000,00 3.750.000,00 0,00 Pembangunan Aula Kantor UPT Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Kecamatan Kuta Selatan

1.03 . 1.03.01 . 37 . 409

52.289.000,00 50.000.000,00 2.289.000,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Aula Kantor UPT Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan

Olahraga Kecamatan Kuta Selatan

1.03 . 1.03.01 . 37 . 410

803.398.200,00 800.000.000,00 3.398.200,00 0,00 Penyusunan FS dan Amdal Rumah Sakit di Kuta Selatan1.03 . 1.03.01 . 37 . 415

14.080.202.900,00 14.075.409.600,00 4.793.300,00 0,00 Pembangunan Puskesmas Kuta Selatan1.03 . 1.03.01 . 37 . 416

203.869.700,00 200.759.000,00 3.110.700,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Puskesmas Kuta Selatan1.03 . 1.03.01 . 37 . 417

10.229.289.850,00 10.225.149.000,00 4.140.850,00 0,00 Pembangunan RKB, R. Guru,Tempat Suci dan Penataan Halaman SMP Negeri 3

Petang

1.03 . 1.03.01 . 37 . 420

128.066.650,00 125.000.000,00 3.066.650,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB, R. Guru,Tempat Suci dan Penataan Halaman SMP

Negeri 3 Petang

1.03 . 1.03.01 . 37 . 421

1.523.716.800,00 1.520.227.000,00 3.489.800,00 0,00 Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Belok1.03 . 1.03.01 . 37 . 424

51.914.600,00 50.000.000,00 1.914.600,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Belok1.03 . 1.03.01 . 37 . 425

Halaman 303REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 23: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.887.433.900,00 1.883.888.000,00 3.545.900,00 0,00 Rehab Ruang Kelas, Pembangunan Ruang Guru, UKS dan Penataan Halaman SD

Negeri 4 Belok

1.03 . 1.03.01 . 37 . 426

52.150.800,00 50.000.000,00 2.150.800,00 0,00 Pengawasan Rehab Ruang Kelas, Pembangunan Ruang Guru, UKS dan Penataan

Halaman SD Negeri 4 Belok

1.03 . 1.03.01 . 37 . 427

1.244.894.800,00 1.241.625.000,00 3.269.800,00 0,00 Pembangunan RKB, Ruang Bermain dan Penataan Halaman TK Negeri Carangsari1.03 . 1.03.01 . 37 . 430

46.615.100,00 44.574.300,00 2.040.800,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB, Ruang Bermain dan Penataan Halaman TK Negeri

Carangsari

1.03 . 1.03.01 . 37 . 431

1.532.260.600,00 1.527.961.000,00 4.299.600,00 0,00 Rehab Gedung dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Carangsari1.03 . 1.03.01 . 37 . 432

52.370.800,00 50.000.000,00 2.370.800,00 0,00 Pengawasan Rehab Gedung dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Carangsari1.03 . 1.03.01 . 37 . 433

1.652.475.100,00 1.648.336.000,00 4.139.100,00 0,00 Pembangunan Ruang Perpustakaan, Laboratorium Komputer, Ruang UKS, Rumah

Dinas Kepala Sekolah dan Penataan Halaman SD Negeri 5 Carangsari

1.03 . 1.03.01 . 37 . 434

52.568.400,00 50.000.000,00 2.568.400,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Ruang Perpustakaan, Laboratorium Komputer, Ruang

UKS, Rumah Dinas Kepala Sekolah dan Penataan Halaman SD Negeri 5 Carangsari

1.03 . 1.03.01 . 37 . 435

2.695.291.600,00 2.690.992.000,00 4.299.600,00 0,00 Pembangunan RKB, Ruang Guru, UKS, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD

Negeri 3 Pangsan

1.03 . 1.03.01 . 37 . 438

52.426.900,00 50.000.000,00 2.426.900,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB, Ruang Guru, UKS, Tempat Suci dan Penataan

Halaman SD Negeri 3 Pangsan

1.03 . 1.03.01 . 37 . 439

3.378.489.800,00 3.375.000.000,00 3.489.800,00 0,00 Pembangunan RKB, KM/WC dan Penataan Halaman SMP Negeri 2 Petang1.03 . 1.03.01 . 37 . 440

51.781.000,00 50.000.000,00 1.781.000,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB, KM/WC dan Penataan Halaman SMP Negeri 2

Petang

1.03 . 1.03.01 . 37 . 441

2.890.489.800,00 2.887.000.000,00 3.489.800,00 0,00 Pembangunan RKB, Laboratorium Komputer dan Ruang Guru SD Negeri 1 Pelaga1.03 . 1.03.01 . 37 . 442

49.281.000,00 47.500.000,00 1.781.000,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB, Laboratorium Komputer dan Ruang Guru SD Negeri

1 Pelaga

1.03 . 1.03.01 . 37 . 443

1.213.883.400,00 1.210.416.000,00 3.467.400,00 0,00 Pembangunan Laboratorium Komputer dan Penataan Halaman SD Negeri 5 Pelaga1.03 . 1.03.01 . 37 . 448

47.548.200,00 43.453.900,00 4.094.300,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Laboratorium Komputer dan Penataan Halaman SD

Negeri 5 Pelaga

1.03 . 1.03.01 . 37 . 449

2.114.738.400,00 2.110.391.000,00 4.347.400,00 0,00 Pembangunan RKB, Ruang Laboratorium Komputer dan Penataan Halaman SD Negeri

3 Petang

1.03 . 1.03.01 . 37 . 452

52.946.000,00 50.000.000,00 2.946.000,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB, Ruang Laboratorium Komputer dan Penataan

Halaman SD Negeri 3 Petang

1.03 . 1.03.01 . 37 . 453

477.841.300,00 474.600.000,00 3.241.300,00 0,00 Penataan Halaman UPT Dinas Pendidikan, Kepemudaaan dan Olah Raga di

Kecamatan Petang

1.03 . 1.03.01 . 37 . 454

1.440.865.650,00 1.437.350.000,00 3.515.650,00 0,00 Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer, Perpustakaan dan Penataan Halaman

SMP Negeri 4 Petang

1.03 . 1.03.01 . 37 . 455

52.364.500,00 50.000.000,00 2.364.500,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer, Perpustakaan dan

Penataan Halaman SMP Negeri 4 Petang

1.03 . 1.03.01 . 37 . 456

4.025.041.600,00 4.020.742.000,00 4.299.600,00 0,00 Pembangunan RKB, Laboratorium Komputer, UKS dan Penataan Halaman SD Negeri

1 Sulangai

1.03 . 1.03.01 . 37 . 457

53.199.600,00 50.000.000,00 3.199.600,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB, Laboratorium Komputer, UKS dan Penataan

Halaman SD Negeri 1 Sulangai

1.03 . 1.03.01 . 37 . 458

3.924.805.300,00 3.920.316.000,00 4.489.300,00 0,00 Pembangunan RKB, Ruang UKS dan Penataaan Halaman SD Negeri 3 Sulangai1.03 . 1.03.01 . 37 . 459

52.851.150,00 50.000.000,00 2.851.150,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB, Ruang UKS dan Penataaan Halaman SD Negeri 3

Sulangai

1.03 . 1.03.01 . 37 . 460

118.751.000,00 117.202.300,00 1.548.700,00 0,00 Penataan Gedung Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang1.03 . 1.03.01 . 37 . 488

152.045.100,00 150.000.000,00 2.045.100,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Kantor Camat Kuta Utara1.03 . 1.03.01 . 37 . 490

3.553.058.900,00 0,00 3.553.058.900,00 0,00 Pembangunan Wantilan Melasti di Pantai Club Med1.03 . 1.03.01 . 37 . 501

52.398.900,00 0,00 52.398.900,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Wantilan Melasti di Pantai Club Med1.03 . 1.03.01 . 37 . 502

Halaman 304REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 24: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

452.421.300,00 0,00 452.421.300,00 0,00 Pembangunan Gapura Mumbul1.03 . 1.03.01 . 37 . 503

23.987.500,00 0,00 23.987.500,00 0,00 Pangawasan Pembangunan Gapura Mumbul1.03 . 1.03.01 . 37 . 504

647.421.300,00 645.000.000,00 2.421.300,00 0,00 Interior Ruang Fraksi Sekretariat DPRD Kabupaten Badung1.03 . 1.03.01 . 37 . 505

28.887.500,00 27.400.000,00 1.487.500,00 0,00 Pengawasan Interior Ruang Fraksi Sekretariat DPRD Kabupaten Badung1.03 . 1.03.01 . 37 . 506

2.981.618.900,00 0,00 2.981.618.900,00 0,00 Pembangunan Kantor Desa Bualu1.03 . 1.03.01 . 37 . 509

52.705.100,00 0,00 52.705.100,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Kantor Desa Bualu1.03 . 1.03.01 . 37 . 510

3.147.454.900,00 0,00 3.147.454.900,00 0,00 Pembangunan Wantilan dan Balai Pemiosan Setra Desa Adat Bualu dan Kampial1.03 . 1.03.01 . 37 . 511

52.265.100,00 0,00 52.265.100,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Wantilan dan Balai Pemiosan Setra Desa Adat Bualu dan

Kampial

1.03 . 1.03.01 . 37 . 512

2.183.022.750,00 0,00 2.183.022.750,00 0,00 Pembangunan Kantor Pecalang Desa Adat Bualu1.03 . 1.03.01 . 37 . 513

53.583.950,00 0,00 53.583.950,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Kantor Pecalang Desa Adat Bualu1.03 . 1.03.01 . 37 . 514

77.398.900,00 0,00 77.398.900,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Pasar Tenten Desa Abiansemal1.03 . 1.03.01 . 37 . 515

6.002.708.900,00 0,00 6.002.708.900,00 0,00 Revitalisasi Pasar Tradisional Desa Adat Dalung Permai, Desa Adat Padang Luwih,

Desa Adat Dalung dan Desa Adat Tuka di Desa Dalung

1.03 . 1.03.01 . 37 . 516

127.398.900,00 0,00 127.398.900,00 0,00 Pengawasan Revitalisasi Pasar Tradisional Desa Adat Dalung Permai, Desa Adat

Padang Luwih, Desa Adat Dalung dan Desa Adat Tuka di Desa Dalung

1.03 . 1.03.01 . 37 . 517

13.519.098.900,00 0,00 13.519.098.900,00 0,00 Pembangunan Pasar Desa Adat Sibanggede1.03 . 1.03.01 . 37 . 518

167.618.900,00 0,00 167.618.900,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Pasar Desa Adat Sibanggede1.03 . 1.03.01 . 37 . 519

25.041.000,00 23.730.000,00 1.311.000,00 0,00 Pengawasan Penataan Halaman UPT Dinas Pendidikan, Kepemudaaan dan Olah

Raga di Kecamatan Petang

1.03 . 1.03.01 . 37 . 520

583.479.500,00 0,00 583.479.500,00 0,00 Bantuan Teknis Bidang Cipta Karya1.03 . 1.03.01 . 37 . 521

4.242.637.700,00 0,00 4.242.637.700,00 0,00 Pembangunan Pasar Tenten Desa Abiansemal1.03 . 1.03.01 . 37 . 522

2.703.139.500,00 0,00 2.703.139.500,00 0,00 Pembangunan Gedung Kantor dan Rumah Dinas Danramil 1611-04 Mengwi1.03 . 1.03.01 . 37 . 523

44.901.400,00 0,00 44.901.400,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor dan Rumah Dinas Danramil 1611-04

Mengwi

1.03 . 1.03.01 . 37 . 524

529.638.000,00 0,00 529.638.000,00 0,00 Verifikasi dan Kajian Teknis Permohonan Bantuan dari Masyarakat1.03 . 1.03.01 . 37 . 525

661.223.400,00 658.625.000,00 2.598.400,00 0,00 Pembangunan Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Kuta1.03 . 1.03.01 . 37 . 527

29.214.800,00 28.057.000,00 1.157.800,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Kuta1.03 . 1.03.01 . 37 . 528

52.844.000,00 50.000.000,00 2.844.000,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 6 Pecatu1.03 . 1.03.01 . 37 . 532

52.616.800,00 0,00 52.616.800,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Kandang, Kantor Pengelola, Gudang dan Penataan

Halaman Kelompok Tani Ayam Manuk Sari Getasan

1.03 . 1.03.01 . 37 . 534

3.253.630.600,00 0,00 3.253.630.600,00 0,00 Pembangunan Kandang, Kantor Pengelola, Gudang dan Penataan Halaman Kelompok

Tani Ayam Manuk Sari Getasan

1.03 . 1.03.01 . 37 . 535

52.970.600,00 0,00 52.970.600,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Kandang, Kantor Pengelola, Gudang dan Penataan

Halaman Kelompok Tani Ayam Manuk Sari Getasan

1.03 . 1.03.01 . 37 . 536

52.270.800,00 0,00 52.270.800,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Kandang, Kantor Pengelola, Gudang, dan Penataan

Halaman Kelompok Ternak Giri Landuh Sari Banjar Pelaga Desa Pelaga

1.03 . 1.03.01 . 37 . 537

10.003.630.600,00 0,00 10.003.630.600,00 0,00 Pembangunan Kandang, Kantor Pengelola, Gudang, dan Penataan Halaman

Kelompok Ternak Giri Landuh Sari Banjar Pelaga Desa Pelaga

1.03 . 1.03.01 . 37 . 538

112.596.300,00 0,00 112.596.300,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Kandang, Kantor Pengelola, Gudang, dan Penataan

Halaman Kelompok Ternak Giri Landuh Sari Banjar Pelaga Desa Pelaga

1.03 . 1.03.01 . 37 . 539

5.743.743.400,00 5.740.817.000,00 2.926.400,00 0,00 Pembangunan Gudang dan Pengadaan Alat Controlled Atmosphere Storage (CAS)1.03 . 1.03.01 . 37 . 540

52.270.800,00 50.000.000,00 2.270.800,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Sibangkaja1.03 . 1.03.01 . 37 . 541

3.666.397.500,00 3.662.604.000,00 3.793.500,00 0,00 Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Sibangkaja1.03 . 1.03.01 . 37 . 542

Halaman 305REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 25: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

52.619.000,00 50.000.000,00 2.619.000,00 0,00 Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Sibangkaja1.03 . 1.03.01 . 37 . 543

37.270.800,00 35.000.000,00 2.270.800,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Laboratorium SD Negeri 3

Kerobokan

1.03 . 1.03.01 . 37 . 544

915.501.500,00 911.708.000,00 3.793.500,00 0,00 Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Laboratorium SD Negeri 3 Kerobokan1.03 . 1.03.01 . 37 . 545

47.619.000,00 45.000.000,00 2.619.000,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Laboratorium SD Negeri 3

Kerobokan

1.03 . 1.03.01 . 37 . 546

52.417.400,00 0,00 52.417.400,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Kantor Jaga Pos Polisi Petitenget1.03 . 1.03.01 . 37 . 547

148.713.000,00 145.000.000,00 3.713.000,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Rumah Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Badung1.03 . 1.03.01 . 37 . 550

78.713.000,00 0,00 78.713.000,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Pasar Adat Ungasan1.03 . 1.03.01 . 37 . 551

3.373.202.200,00 0,00 3.373.202.200,00 0,00 Pekerjaan Anti Rayap di Kecamatan Mengwi dan Kuta Utara1.03 . 1.03.01 . 37 . 552

4.804.434.100,00 0,00 4.804.434.100,00 0,00 Pekerjaan Anti Rayap di Kecamatan Kuta dan Kuta Selatan1.03 . 1.03.01 . 37 . 553

96.047.700,00 0,00 96.047.700,00 0,00 Pengawasan Pekerjaan Anti Rayap di Kecamatan Mengwi dan Kuta Utara1.03 . 1.03.01 . 37 . 554

106.291.300,00 0,00 106.291.300,00 0,00 Pengawasan Pekerjaan Anti Rayap di Kecamatan Kuta dan Kuta Selatan1.03 . 1.03.01 . 37 . 555

80.150.800,00 76.500.000,00 3.650.800,00 0,00 Penyusunan DED Pos Pelayanan Terpadu di Desa Dalung1.03 . 1.03.01 . 37 . 557

88.851.300,00 85.000.000,00 3.851.300,00 0,00 Penyusunan DED Rehabilitasi Museum Yadnya di Kecamatan Mengwi1.03 . 1.03.01 . 37 . 558

51.474.600,00 50.000.000,00 1.474.600,00 0,00 Penyusunan DED Penataan Ruang dan Pengadaan Meubelair Ruang Pimpinan DPRD,

Ruang Rapat Komisi dan Anggota DPRD

1.03 . 1.03.01 . 37 . 559

7.103.068.400,00 7.100.000.000,00 3.068.400,00 0,00 Penataan Ruang dan Pengadaan Meubelair Ruang Pimpinan DPRD, Ruang Rapat

Komisi dan Anggota DPRD

1.03 . 1.03.01 . 37 . 560

96.474.600,00 95.000.000,00 1.474.600,00 0,00 Pengawasan Penataan Ruang dan Pengadaan Meubelair Ruang Pimpinan DPRD,

Ruang Rapat Komisi dan Anggota DPRD

1.03 . 1.03.01 . 37 . 561

77.582.250,00 0,00 77.582.250,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Kantor Koramil dan Mess Danramil

1611-05/Abiansemal

1.03 . 1.03.01 . 37 . 562

477.932.400,00 472.984.000,00 4.948.400,00 0,00 Penyusunan Masterplan Kawasan Praja Kabupaten Badung di Kecamatan Kuta Utara1.03 . 1.03.01 . 37 . 563

2.339.973.964,00 2.336.593.864,00 3.380.100,00 0,00 Renovasi Blok A, B dan C RSUD Kabupaten Badung1.03 . 1.03.01 . 37 . 564

51.688.000,00 50.000.000,00 1.688.000,00 0,00 Pengawasan Renovasi Blok A, B dan C RSUD Kabupaten Badung1.03 . 1.03.01 . 37 . 565

2.639.258.700,00 0,00 2.639.258.700,00 0,00 Rehab Blok Hunian, Dapur dan Sumur Bor di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A

Kerobokan

1.03 . 1.03.01 . 37 . 566

52.780.900,00 0,00 52.780.900,00 0,00 Penyusunan DED Rehab Blok Hunian, Dapur dan Sumur Bor di Lembaga

Pemasyarakatan Klas II A Kerobokan

1.03 . 1.03.01 . 37 . 567

52.773.700,00 0,00 52.773.700,00 0,00 Pengawasan Rehab Blok Hunian, Dapur dan Sumur Bor di Lembaga Pemasyarakatan

Klas II A Kerobokan

1.03 . 1.03.01 . 37 . 568

203.983.800,00 0,00 203.983.800,00 0,00 Rehab Rumah Dinas Kajari dan Penataan Halaman Kejaksaan Negeri Denpasar1.03 . 1.03.01 . 37 . 569

13.460.500,00 0,00 13.460.500,00 0,00 Pengawasan Rehab Rumah Dinas Kajari dan Penataan Halaman Kejaksaan Negeri

Denpasar

1.03 . 1.03.01 . 37 . 570

18.738.850,00 0,00 18.738.850,00 0,00 Penyusunan DED Penataan Halaman Rumah Dinas Kasi Kejaksaan Negeri Denpasar1.03 . 1.03.01 . 37 . 571

202.833.800,00 0,00 202.833.800,00 0,00 Penataan Halaman Rumah Dinas Kasi Kejaksaan Negeri Denpasar1.03 . 1.03.01 . 37 . 572

13.365.600,00 0,00 13.365.600,00 0,00 Pengawasan Penataan Halaman Rumah Dinas Kasi Kejaksaan Negeri Denpasar1.03 . 1.03.01 . 37 . 573

52.564.850,00 0,00 52.564.850,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Gedung Arsip, Rehab Kantor dan Penataan Halaman

Kantor Kejaksaan Negeri Denpasar

1.03 . 1.03.01 . 37 . 574

5.469.267.800,00 0,00 5.469.267.800,00 0,00 Pembangunan Gedung Arsip, Rehab Kantor dan Penataan Halaman Kantor Kejaksaan

Negeri Denpasar

1.03 . 1.03.01 . 37 . 575

107.743.700,00 0,00 107.743.700,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Gedung Arsip, Rehab Kantor dan Penataan Halaman

Kantor Kejaksaan Negeri Denpasar

1.03 . 1.03.01 . 37 . 576

154.950.400,00 0,00 154.950.400,00 0,00 Pembangunan PAUD Karang Kemanisan Desa Adat Legian1.03 . 1.03.01 . 37 . 584

Halaman 306REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 26: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

123.630.408,35 123.630.408,35 0,00 0,00 Pembangunan RKB, R. Guru, UKS, Pelinggih Padmasari dan Tembok Penyengker SD

No. 5 Kapal

1.03 . 1.03.01 . 37 . 585

616.305.550,00 0,00 616.305.550,00 0,00 Pembangunan Pasar Desa Adat Pecatu1.03 . 1.03.01 . 37 . 586

2.075.251.600,00 0,00 2.075.251.600,00 0,00 Pembangunan Ruang Serbaguna dan Stage di Pantai Pandawa1.03 . 1.03.01 . 37 . 587

2.002.050.040,00 2.002.050.040,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung Pertemuan dan Penataan Halaman di Rumah Jabatan Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Badung

1.03 . 1.03.01 . 37 . 588

2.393.073.325,00 2.393.073.325,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Badung1.03 . 1.03.01 . 37 . 589

1.479.975.312,50 1.479.975.312,50 0,00 0,00 Pembangunan SMPN 2 Mengwi1.03 . 1.03.01 . 37 . 590

1.091.097.612,50 1.091.097.612,50 0,00 0,00 Pembangunan Gedung Puskesmas Petang II1.03 . 1.03.01 . 37 . 591

2.201.675.300,00 0,00 2.201.675.300,00 0,00 Pekerjaan Anti Rayap di Kecamatan Petang dan Abiansemal1.03 . 1.03.01 . 37 . 592

86.047.700,00 0,00 86.047.700,00 0,00 Pengawasan Pekerjaan Anti Rayap di Kecamatan Petang dan Abiansemal1.03 . 1.03.01 . 37 . 593

154.948.400,00 150.000.000,00 4.948.400,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Mal Pelayanan Publik di Puspem Kabupaten Badung1.03 . 1.03.01 . 37 . 594

54.948.400,00 50.000.000,00 4.948.400,00 0,00 Penyusunan DED Rehab Gedung LPSE Kabupaten Badung1.03 . 1.03.01 . 37 . 595

33.104.500,00 0,00 33.104.500,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Ruang Serbaguna dan Stage di Pantai Pandawa1.03 . 1.03.01 . 37 . 596

2.768.856.400,00 0,00 2.768.856.400,00 0,00 Pembangunan Gedung Bidang Kedokteran dan Kesehatan, Gedung Bidang Hukum

dan Gedung Kemalahikmah Polda Bali

1.03 . 1.03.01 . 37 . 597

19.842.900,00 0,00 19.842.900,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Gedung Bidang Kedokteran dan Kesehatan, Gedung

Bidang Hukum dan Gedung Kemalahikmah Polda Bali

1.03 . 1.03.01 . 37 . 598

12.509.200,00 12.509.200,00 0,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Gedung Pertemuan dan Penataan Halaman di Rumah

Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Badung

1.03 . 1.03.01 . 37 . 599

422.828.291,70 0,00 422.828.291,70 0,00 Pembangunan Gedung Serbaguna Kelurahan Jimbaran1.03 . 1.03.01 . 37 . 600

340.958.398,40 340.958.398,40 0,00 0,00 Pembangunan Kantor Lurah Jimbaran1.03 . 1.03.01 . 37 . 601

227.533.650,00 227.533.650,00 0,00 0,00 Pembangunan RKB, Tugu Karang dan Penataan Halaman SD No. 1 Legian1.03 . 1.03.01 . 37 . 602

92.110.200,00 92.110.200,00 0,00 0,00 Pembangunan RKB SD No. 2 Legian1.03 . 1.03.01 . 37 . 603

126.017.200,00 126.017.200,00 0,00 0,00 Pembangunan Ruang Guru, Ruang Kepala Sekolah, Lab Komputer , Ruang

Perpustakaan, AULA , Tembok Penyengker, Pelinggih Padmasari dan Candi bentar

SD No. 4 Kuta

1.03 . 1.03.01 . 37 . 604

11.784.300,00 0,00 11.784.300,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah di Kecamatan Kuta1.03 . 1.03.01 . 37 . 605

41.849.600,00 41.849.600,00 0,00 0,00 Pembangunan Ruang Guru, Perpustakaan, Tembok Penyengker dan Penataan

Halaman SD No 4 Kapal

1.03 . 1.03.01 . 37 . 606

29.277.462,50 0,00 29.277.462,50 0,00 Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah di Kecamatan Mengwi1.03 . 1.03.01 . 37 . 607

127.723.546,80 127.723.546,80 0,00 0,00 Pembangunan RKB dan Lab. Komputer SD No. 2 Ungasan1.03 . 1.03.01 . 37 . 608

22.822.662,50 0,00 22.822.662,50 0,00 Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah di Kecamatan Kuta

Selatan

1.03 . 1.03.01 . 37 . 609

293.654.825,40 0,00 293.654.825,40 0,00 Pembangunan Pasar Desa Adat Kutuh1.03 . 1.03.01 . 37 . 612

173.487.962,85 0,00 173.487.962,85 0,00 Pembangunan POLSEK Petang1.03 . 1.03.01 . 37 . 613

132.000.000,00 132.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD No. 9 Benoa1.03 . 1.03.01 . 37 . 614

52.619.000,00 50.000.000,00 2.619.000,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Gudang Controlled Atmosphere Storage (CAS)1.03 . 1.03.01 . 37 . 615

16.157.800,00 15.000.000,00 1.157.800,00 0,00 Pengawasan Penataan Gedung Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang

1.03 . 1.03.01 . 37 . 616

18.738.850,00 0,00 18.738.850,00 0,00 Penyusunan DED Rehab Rumah Dinas Kejari dan Penataan Halaman Kejaksaan

Negeri Denpasar

1.03 . 1.03.01 . 37 . 618

60.926.564.798,00 Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang 42.371.244.498,00 2.484.000.000,00 16.071.320.300,00 1.03 . 1.03.01 . 42

Halaman 307REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 27: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

3.017.650.600,00 0,00 533.650.600,00 2.484.000.000,00 Penyelenggaraan Penataan Ruang di Kabupaten Badung1.03 . 1.03.01 . 42 . 01

482.600.800,00 0,00 482.600.800,00 0,00 Penyusunan Masterplan dan DED Taman Bung Karno di Kabupaten Badung1.03 . 1.03.01 . 42 . 02

141.357.700,00 0,00 141.357.700,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Sport Centre di Kecamatan Petang1.03 . 1.03.01 . 42 . 03

243.197.300,00 0,00 243.197.300,00 0,00 Penyusunan DED Penataan Pantai Geger1.03 . 1.03.01 . 42 . 04

4.884.525.300,00 4.879.430.000,00 5.095.300,00 0,00 Penataan Lapangan Umum Munggu1.03 . 1.03.01 . 42 . 05

1.007.599.800,00 0,00 1.007.599.800,00 0,00 Lanjutan Penataan Lapangan Abianbase1.03 . 1.03.01 . 42 . 06

6.930.095.300,00 6.925.000.000,00 5.095.300,00 0,00 Penataan Lapangan Umum dan Rehab GOR Tembak Sembung1.03 . 1.03.01 . 42 . 07

5.477.943.800,00 5.472.832.000,00 5.111.800,00 0,00 Pembangunan GOR Tenis Meja dan Penataan Halaman di Desa Abiansemal Dauh Yeh

Cani Kecamatan Abiansemal

1.03 . 1.03.01 . 42 . 08

1.808.936.300,00 0,00 1.808.936.300,00 0,00 Pembangunan Bale Suci, Bale Pesanekan, Dapur Suci, Dapur Umum dan Penataan

Halaman Pura Puncak Mangu

1.03 . 1.03.01 . 42 . 09

2.955.485.300,00 0,00 2.955.485.300,00 0,00 Lanjutan Penataan Taman Mumbul Sangeh1.03 . 1.03.01 . 42 . 10

5.669.255.300,00 0,00 5.669.255.300,00 0,00 Penataan Kawasan Pura Uluwatu1.03 . 1.03.01 . 42 . 11

8.645.463.300,00 8.640.600.000,00 4.863.300,00 0,00 Pembangunan GOR Sading1.03 . 1.03.01 . 42 . 12

1.154.872.300,00 0,00 1.154.872.300,00 0,00 Pembangunan Taman Monumen dan Perjuangan Kurusetra di Desa Pecatu

Kecamatan Kuta Selatan

1.03 . 1.03.01 . 42 . 13

158.836.000,00 0,00 158.836.000,00 0,00 Penyusunan Neraca Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Badung1.03 . 1.03.01 . 42 . 14

200.864.700,00 193.500.000,00 7.364.700,00 0,00 Pengadaan Patok dan Papan Jalur Hijiau1.03 . 1.03.01 . 42 . 15

218.809.900,00 0,00 218.809.900,00 0,00 Survey Kondisi Kawasan Lindung di Kabupaten Badung1.03 . 1.03.01 . 42 . 16

209.620.000,00 0,00 209.620.000,00 0,00 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Wilayah di Kabupaten Badung1.03 . 1.03.01 . 42 . 17

274.386.700,00 0,00 274.386.700,00 0,00 Penyusunan Feasibility Study Pembangunan Lapangan Kecamatan Abiansemal1.03 . 1.03.01 . 42 . 19

211.253.700,00 0,00 211.253.700,00 0,00 Penyusunan DED Penataan Lapangan Kecamatan Kuta Utara1.03 . 1.03.01 . 42 . 20

315.414.500,00 0,00 315.414.500,00 0,00 Penyusunan Feasibility Study Lapangan Kecamatan Kuta Selatan1.03 . 1.03.01 . 42 . 21

6.587.311.198,00 6.582.872.498,00 4.438.700,00 0,00 Lanjutan Pembangunan Pos Balawista, Pasar dan Penataan Parkir Tanjung Benoa1.03 . 1.03.01 . 42 . 22

327.892.700,00 0,00 327.892.700,00 0,00 Penyusunan Masterplan Kawasan Pura Gunung Payung1.03 . 1.03.01 . 42 . 23

8.731.248.300,00 8.727.010.000,00 4.238.300,00 0,00 Penataan Pantai Jerman di Kecamatan Kuta1.03 . 1.03.01 . 42 . 24

954.051.300,00 950.000.000,00 4.051.300,00 0,00 Pembangunan Tembok Pembatas Underpass Simpang Ngurah Rai1.03 . 1.03.01 . 42 . 25

317.892.700,00 0,00 317.892.700,00 0,00 Penyusunan Masterplan Kawasan Pucak Mangu1.03 . 1.03.01 . 42 . 26

136.314.240.211,79 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 12.318.797.312,00 1.015.378.700,00 122.980.064.199,79 1.04

136.314.240.211,79 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 12.318.797.312,00 1.015.378.700,00 122.980.064.199,79 1.04 . 1.04.02

1.605.510.809,58 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 277.882.700,00 1.327.628.109,58 1.04 . 1.04.02 . 01

24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi1.04 . 1.04.02 . 01 . 01

26.250.000,00 0,00 26.250.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional1.04 . 1.04.02 . 01 . 02

46.936.200,00 0,00 46.936.200,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.04 . 1.04.02 . 01 . 03

13.167.000,00 0,00 13.167.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.04 . 1.04.02 . 01 . 04

44.836.400,00 0,00 44.836.400,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.04 . 1.04.02 . 01 . 05

1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.04 . 1.04.02 . 01 . 06

51.990.000,00 0,00 51.990.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.04 . 1.04.02 . 01 . 07

22.260.000,00 0,00 22.260.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.04 . 1.04.02 . 01 . 08

250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah1.04 . 1.04.02 . 01 . 09

Halaman 308REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 28: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan Dekorasi1.04 . 1.04.02 . 01 . 10

540.540.000,00 0,00 540.540.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan1.04 . 1.04.02 . 01 . 11

26.008.000,00 0,00 26.008.000,00 0,00 Penyediaan Upacara Keagamaan1.04 . 1.04.02 . 01 . 12

304.543.709,58 0,00 26.661.009,58 277.882.700,00 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap1.04 . 1.04.02 . 01 . 13

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Lomba-Lomba Olahraga/Kesenian Dalam Rangka HUT Mangupura1.04 . 1.04.02 . 01 . 14

109.500.000,00 0,00 109.500.000,00 0,00 Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura-pura Kahyangan Jagat1.04 . 1.04.02 . 01 . 15

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.04 . 1.04.02 . 01 . 16

85.779.500,00 0,00 85.779.500,00 0,00 Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung

1.04 . 1.04.02 . 01 . 17

1.026.630.060,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 375.526.700,00 0,00 651.103.360,00 1.04 . 1.04.02 . 02

114.795.500,00 113.600.000,00 1.195.500,00 0,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1.04 . 1.04.02 . 02 . 01

72.143.200,00 70.947.700,00 1.195.500,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor1.04 . 1.04.02 . 02 . 02

151.406.000,00 0,00 151.406.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.04 . 1.04.02 . 02 . 03

19.150.000,00 0,00 19.150.000,00 0,00 Pemeliharaan Peralatan Kantor1.04 . 1.04.02 . 02 . 04

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor1.04 . 1.04.02 . 02 . 05

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.04 . 1.04.02 . 02 . 06

283.875.420,00 0,00 283.875.420,00 0,00 Verifikasi dan Kajian Teknis Permohonan Bantuan dari Masyarakat1.04 . 1.04.02 . 02 . 07

19.850.000,00 0,00 19.850.000,00 0,00 Penataan Arsip Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten

Badung

1.04 . 1.04.02 . 02 . 08

162.235.440,00 0,00 162.235.440,00 0,00 Survey Hasil Musrenbang RKPD1.04 . 1.04.02 . 02 . 09

192.174.500,00 190.979.000,00 1.195.500,00 0,00 Penataan Ruang Rapat Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman1.04 . 1.04.02 . 02 . 10

743.486.600,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

0,00 737.496.000,00 5.990.600,00 1.04 . 1.04.02 . 06

737.496.000,00 0,00 0,00 737.496.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah1.04 . 1.04.02 . 06 . 01

5.990.600,00 0,00 5.990.600,00 0,00 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah1.04 . 1.04.02 . 06 . 02

9.562.800,00 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 9.562.800,00 1.04 . 1.04.02 . 09

9.562.800,00 0,00 9.562.800,00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja, RKA)1.04 . 1.04.02 . 09 . 01

119.856.517.990,21 Program Lingkungan Sehat Perumahan 648.908.464,00 0,00 119.207.609.526,21 1.04 . 1.04.02 . 16

3.746.527.000,00 0,00 3.746.527.000,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Petang di Kecamatan Petang1.04 . 1.04.02 . 16 . 01

4.905.064.100,00 0,00 4.905.064.100,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Pelaga di Kecamatan Petang1.04 . 1.04.02 . 16 . 02

1.184.672.064,00 648.908.464,00 535.763.600,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Pangsan di Kecamatan Petang1.04 . 1.04.02 . 16 . 03

2.489.404.100,00 0,00 2.489.404.100,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Belok Sidan di Kecamatan Petang1.04 . 1.04.02 . 16 . 05

2.371.769.100,00 0,00 2.371.769.100,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Carangsari di Kecamatan Petang1.04 . 1.04.02 . 16 . 06

2.840.766.900,00 0,00 2.840.766.900,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sulangai di Kecamatan Petang1.04 . 1.04.02 . 16 . 07

2.811.671.600,00 0,00 2.811.671.600,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Punggul di Kecamatan Abiansemal1.04 . 1.04.02 . 16 . 08

523.850.900,00 0,00 523.850.900,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Mekar Bhuwana di Kecamatan

Abiansemal

1.04 . 1.04.02 . 16 . 09

3.270.901.700,00 0,00 3.270.901.700,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Abiansemal di Kecamatan

Abiansemal

1.04 . 1.04.02 . 16 . 10

3.108.639.800,00 0,00 3.108.639.800,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Taman di Kecamatan Abiansemal1.04 . 1.04.02 . 16 . 11

Halaman 309REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 29: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.459.760.500,00 0,00 2.459.760.500,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sibang Gede di Kecamatan

Abiansemal

1.04 . 1.04.02 . 16 . 12

372.763.900,00 0,00 372.763.900,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Bongkasa Pertiwi di Kecamatan

Abiansemal

1.04 . 1.04.02 . 16 . 13

821.663.900,00 0,00 821.663.900,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani di

Kecamatan Abiansemal

1.04 . 1.04.02 . 16 . 16

2.278.841.109,00 0,00 2.278.841.109,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sibang Kaja di Kecamatan

Abiansemal

1.04 . 1.04.02 . 16 . 17

2.059.630.700,00 0,00 2.059.630.700,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Ayunan di Kecamatan Abiansemal1.04 . 1.04.02 . 16 . 18

394.927.400,00 0,00 394.927.400,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Blahkiuh di Kecamatan Abiansemal1.04 . 1.04.02 . 16 . 19

1.575.939.700,00 0,00 1.575.939.700,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Selat di Kecamatan Abiansemal1.04 . 1.04.02 . 16 . 20

1.437.047.800,00 0,00 1.437.047.800,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Bongkasa di Kecamatan

Abiansemal

1.04 . 1.04.02 . 16 . 21

261.550.800,00 0,00 261.550.800,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Mambal di Kecamatan Abiansemal1.04 . 1.04.02 . 16 . 23

362.763.900,00 0,00 362.763.900,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Cemagi di Kecamatan Mengwi1.04 . 1.04.02 . 16 . 26

750.517.900,00 0,00 750.517.900,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Abianbase di Kecamatan

Mengwi

1.04 . 1.04.02 . 16 . 27

1.571.686.500,00 0,00 1.571.686.500,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Sempidi di Kecamatan Mengwi1.04 . 1.04.02 . 16 . 28

1.130.699.700,00 0,00 1.130.699.700,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kapal di Kecamatan Mengwi1.04 . 1.04.02 . 16 . 29

966.515.200,00 0,00 966.515.200,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sembung di Kecamatan Mengwi1.04 . 1.04.02 . 16 . 31

3.221.709.100,00 0,00 3.221.709.100,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Gulingan di Kecamatan Mengwi1.04 . 1.04.02 . 16 . 32

2.590.000.044,71 0,00 2.590.000.044,71 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Buduk di Kecamatan Mengwi1.04 . 1.04.02 . 16 . 33

197.540.000,00 0,00 197.540.000,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Munggu di Kecamatan Mengwi1.04 . 1.04.02 . 16 . 35

644.767.732,00 0,00 644.767.732,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Penarungan di Kecamatan Mengwi1.04 . 1.04.02 . 16 . 38

1.776.600.066,50 0,00 1.776.600.066,50 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Lukluk di Kecamatan Mengwi1.04 . 1.04.02 . 16 . 41

1.944.717.650,00 0,00 1.944.717.650,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Baha di Kecamatan Mengwi1.04 . 1.04.02 . 16 . 42

662.763.900,00 0,00 662.763.900,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sobangan di Kecamatan Mengwi1.04 . 1.04.02 . 16 . 44

262.763.900,00 0,00 262.763.900,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Mengwi di Kecamatan Mengwi1.04 . 1.04.02 . 16 . 45

1.565.703.900,00 0,00 1.565.703.900,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Canggu di Kecamatan Kuta Utara1.04 . 1.04.02 . 16 . 46

1.065.703.900,00 0,00 1.065.703.900,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Tibubeneng di Kecamatan Kuta

Utara

1.04 . 1.04.02 . 16 . 47

3.738.005.294,00 0,00 3.738.005.294,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kerobokan Kelod di

Kecamatan Kuta Utara

1.04 . 1.04.02 . 16 . 48

2.565.703.900,00 0,00 2.565.703.900,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kerobokan di Kecamatan Kuta

Utara

1.04 . 1.04.02 . 16 . 49

2.350.091.700,00 0,00 2.350.091.700,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kerobokan Kaja di Kecamatan

Kuta Utara

1.04 . 1.04.02 . 16 . 50

7.303.378.900,00 0,00 7.303.378.900,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Dalung di Kecamatan Kuta Utara1.04 . 1.04.02 . 16 . 51

1.440.412.500,00 0,00 1.440.412.500,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Legian di Kecamatan Kuta1.04 . 1.04.02 . 16 . 52

2.381.140.400,00 0,00 2.381.140.400,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Tuban di Kecamatan Kuta1.04 . 1.04.02 . 16 . 53

2.114.948.200,00 0,00 2.114.948.200,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kuta di Kecamatan Kuta1.04 . 1.04.02 . 16 . 54

1.353.705.100,00 0,00 1.353.705.100,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Seminyak di Kecamatan Kuta1.04 . 1.04.02 . 16 . 55

1.713.917.600,00 0,00 1.713.917.600,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kedonganan di Kecamatan

Kuta

1.04 . 1.04.02 . 16 . 56

Halaman 310REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 30: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.834.636.800,00 0,00 2.834.636.800,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Ungasan di Kecamatan Kuta

Selatan

1.04 . 1.04.02 . 16 . 57

6.987.676.900,00 0,00 6.987.676.900,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Benoa di Kecamatan Kuta

Selatan

1.04 . 1.04.02 . 16 . 58

2.511.627.400,00 0,00 2.511.627.400,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Tanjung Benoa di Kecamatan

Kuta Selatan

1.04 . 1.04.02 . 16 . 59

2.951.339.800,00 0,00 2.951.339.800,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Pecatu di Kecamatan Kuta Selatan1.04 . 1.04.02 . 16 . 60

10.827.031.900,00 0,00 10.827.031.900,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Kutuh di Kecamatan Kuta Selatan1.04 . 1.04.02 . 16 . 61

7.909.503.250,00 0,00 7.909.503.250,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Jimbaran di Kecamatan Kuta

Selatan

1.04 . 1.04.02 . 16 . 62

279.662.900,00 0,00 279.662.900,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Gang Kantin Desa Pecatu di Kecamatan

Kuta Selatan

1.04 . 1.04.02 . 16 . 65

155.656.300,00 0,00 155.656.300,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Bhuana Sari Gang Banten Sari Sekapa

Desa Pecatu di Kecamatan Kuta Selatan

1.04 . 1.04.02 . 16 . 66

54.594.200,00 0,00 54.594.200,00 0,00 Penyusunan DED Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Dalung di

Kecamatan Kuta Utara

1.04 . 1.04.02 . 16 . 71

34.374.200,00 0,00 34.374.200,00 0,00 Penyusunan DED Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Penarungan di

Kecamatan Mengwi

1.04 . 1.04.02 . 16 . 72

54.344.200,00 0,00 54.344.200,00 0,00 Penyusunan DED Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Gulingan di

Kecamatan Mengwi

1.04 . 1.04.02 . 16 . 73

56.344.200,00 0,00 56.344.200,00 0,00 Penyusunan DED Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Sading di

Kecamatan Mengwi

1.04 . 1.04.02 . 16 . 74

49.214.200,00 0,00 49.214.200,00 0,00 Penyusunan DED Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Punggul di

Kecamatan Abiasemal

1.04 . 1.04.02 . 16 . 75

34.296.700,00 0,00 34.296.700,00 0,00 Penyusunan DED Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Mambal di

Kecamatan Abiansemal

1.04 . 1.04.02 . 16 . 76

34.184.200,00 0,00 34.184.200,00 0,00 Penyusunan DED Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Munggu di

Kecamatan Mengwi

1.04 . 1.04.02 . 16 . 77

49.214.200,00 0,00 49.214.200,00 0,00 Penyusunan DED Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sembung di

Kecamatan Mengwi

1.04 . 1.04.02 . 16 . 78

48.800.200,00 0,00 48.800.200,00 0,00 Penyusunan DED Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Abiansemal Dauh

Yeh Cani di Kecamatan Abiansemal

1.04 . 1.04.02 . 16 . 79

49.214.200,00 0,00 49.214.200,00 0,00 Penyusunan DED Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sobangan di

Kecamatan Mengwi

1.04 . 1.04.02 . 16 . 80

44.214.200,00 0,00 44.214.200,00 0,00 Penyusunan DED Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Mengwi di

Kecamatan Mengwi

1.04 . 1.04.02 . 16 . 81

44.080.600,00 0,00 44.080.600,00 0,00 Penyusunan DED Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Bongkasa Pertiwi

di Kecamatan Abiansemal

1.04 . 1.04.02 . 16 . 82

251.495.900,00 0,00 251.495.900,00 0,00 Penataan Areal Parkir Pura Desa Br. Uma Anyar Desa Mambal di Kecamatan

Abiansemal

1.04 . 1.04.02 . 16 . 83

2.003.861.480,00 0,00 2.003.861.480,00 0,00 Pembuatan Drainase dan Penutup Jalan Lingkar Barat Pasar Mambal di Kecamatan

Abiansemal

1.04 . 1.04.02 . 16 . 84

5.680.600,00 Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial 0,00 0,00 5.680.600,00 1.04 . 1.04.02 . 18

5.680.600,00 0,00 5.680.600,00 0,00 Verifikasi Usulan Bantuan Rumah Layak Huni Akibat Bencana1.04 . 1.04.02 . 18 . 01

983.614.380,00 Program Penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman 0,00 0,00 983.614.380,00 1.04 . 1.04.02 . 24

149.759.080,00 0,00 149.759.080,00 0,00 Verifikasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan di Kabupaten Badung1.04 . 1.04.02 . 24 . 01

48.987.000,00 0,00 48.987.000,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Perumahan oleh Pengembang di Kabupaten Badung1.04 . 1.04.02 . 24 . 02

Halaman 311REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 31: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

180.161.600,00 0,00 180.161.600,00 0,00 FS Pembangunan Rumah Singgah di Kabupaten Badung1.04 . 1.04.02 . 24 . 03

180.142.700,00 0,00 180.142.700,00 0,00 FS Pembangunan Rumah Pembinaan Anak Yatim Piatu1.04 . 1.04.02 . 24 . 04

178.264.200,00 0,00 178.264.200,00 0,00 FS Pembangunan Taman Lansia1.04 . 1.04.02 . 24 . 05

228.691.700,00 0,00 228.691.700,00 0,00 Penyusunan Basis Data Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman di

Kabupaten Badung

1.04 . 1.04.02 . 24 . 06

17.608.100,00 0,00 17.608.100,00 0,00 Survey Kondisi Fisik dan Kualitas Lingkungan Permukiman Padat di Kabupaten

Badung

1.04 . 1.04.02 . 24 . 07

12.075.242.672,00 Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman 11.294.362.148,00 0,00 780.880.524,00 1.04 . 1.04.02 . 25

3.764.211.300,00 3.757.016.300,00 7.195.000,00 0,00 Pemeliharaan PSU Terpadu di Kecamatan Mengwi1.04 . 1.04.02 . 25 . 02

3.268.218.600,00 3.264.192.748,00 4.025.852,00 0,00 Pemeliharaan PSU Terpadu di Kecamatan Kuta Utara1.04 . 1.04.02 . 25 . 03

4.277.178.952,00 4.273.153.100,00 4.025.852,00 0,00 Pemeliharaan PSU Terpadu di Kecamatan Kuta Selatan1.04 . 1.04.02 . 25 . 04

468.228.880,00 0,00 468.228.880,00 0,00 Verifikasi dan Monitoring Usulan Bantuan Rumah Layak Huni di Kabupaten Badung1.04 . 1.04.02 . 25 . 05

142.151.000,00 0,00 142.151.000,00 0,00 Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman di Kabupaten Badung1.04 . 1.04.02 . 25 . 06

155.253.940,00 0,00 155.253.940,00 0,00 Bantuan Teknis P2P di Kabupaten Badung1.04 . 1.04.02 . 25 . 07

7.994.300,00 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal 0,00 0,00 7.994.300,00 1.04 . 1.04.02 . 26

7.994.300,00 0,00 7.994.300,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Badung

1.04 . 1.04.02 . 26 . 01

55.083.137.238,00 Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 6.748.978.500,00 3.104.883.000,00 45.229.275.738,00 1.05

9.411.510.475,00 Satuan Polisi Pamong Praja 447.531.000,00 733.422.800,00 8.230.556.675,00 1.05 . 1.05.01

1.547.820.510,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 236.322.800,00 1.311.497.710,00 1.05 . 1.05.01 . 01

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.05 . 1.05.01 . 01 . 02

22.400.000,00 0,00 22.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.01 . 01 . 06

3.966.000,00 0,00 3.966.000,00 0,00 Pelayanan jasa administrasi keuangan1.05 . 1.05.01 . 01 . 07

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengelolaan kebersihan kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 08

29.986.310,00 0,00 29.986.310,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 10

24.992.600,00 0,00 24.992.600,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.05 . 1.05.01 . 01 . 11

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 12

63.240.000,00 0,00 63.240.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.05 . 1.05.01 . 01 . 15

26.160.000,00 0,00 26.160.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.05 . 1.05.01 . 01 . 17

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.05 . 1.05.01 . 01 . 18

9.515.400,00 0,00 9.515.400,00 0,00 Penyediaan dekorasi1.05 . 1.05.01 . 01 . 20

412.800.000,00 0,00 412.800.000,00 0,00 Penyediaan bahan bakar kendaraan1.05 . 1.05.01 . 01 . 21

31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 Penyediaan Upacara Keagamaan1.05 . 1.05.01 . 01 . 22

241.223.600,00 0,00 4.900.800,00 236.322.800,00 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap1.05 . 1.05.01 . 01 . 23

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Lomba Olahraga/Seni Dalam Rangka HUT Mangupura1.05 . 1.05.01 . 01 . 24

113.036.600,00 0,00 113.036.600,00 0,00 Kegiatan HUT Polisi Pamong Praja1.05 . 1.05.01 . 01 . 33

335.500.000,00 0,00 335.500.000,00 0,00 Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura-Pura Kahyangan Jagat1.05 . 1.05.01 . 01 . 36

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang1.05 . 1.05.01 . 01 . 37

Halaman 312REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 32: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

767.779.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 447.531.000,00 0,00 320.248.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02

0,00 0,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.01 . 02 . 05

295.500.000,00 295.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 09

0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 22

284.248.000,00 0,00 284.248.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.01 . 02 . 24

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemeliharaan perlengkapan kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 26

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pemeliharaan peralatan kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 28

152.031.000,00 152.031.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 71

354.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 354.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 03

354.000.000,00 0,00 354.000.000,00 0,00 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya1.05 . 1.05.01 . 03 . 01

84.896.300,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 84.896.300,00 1.05 . 1.05.01 . 05

84.896.300,00 0,00 84.896.300,00 0,00 Pelatihan Kesemaptaan1.05 . 1.05.01 . 05 . 12

240.337.350,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 234.300.000,00 6.037.350,00 1.05 . 1.05.01 . 06

234.435.950,00 0,00 135.950,00 234.300.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah1.05 . 1.05.01 . 06 . 01

5.901.400,00 0,00 5.901.400,00 0,00 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)1.05 . 1.05.01 . 06 . 07

9.033.555,00 Program Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah 0,00 0,00 9.033.555,00 1.05 . 1.05.01 . 09

9.033.555,00 0,00 9.033.555,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, RKA)1.05 . 1.05.01 . 09 . 01

832.983.500,00 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 0,00 129.600.000,00 703.383.500,00 1.05 . 1.05.01 . 15

33.973.200,00 0,00 33.973.200,00 0,00 Gelar Pasukan Pengamanan Natal dan Tahun Baru1.05 . 1.05.01 . 15 . 01

799.010.300,00 0,00 669.410.300,00 129.600.000,00 Sistem Pengamanan Terpadu ( SIPAMANPADU )1.05 . 1.05.01 . 15 . 12

4.742.235.660,00 Program Pemeliharaan Tibumtranmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 0,00 126.000.000,00 4.616.235.660,00 1.05 . 1.05.01 . 16

2.200.998.700,00 0,00 2.190.198.700,00 10.800.000,00 Penegakan PERDA dan PERKADA1.05 . 1.05.01 . 16 . 01

37.778.500,00 0,00 37.778.500,00 0,00 Operasi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat1.05 . 1.05.01 . 16 . 02

378.042.800,00 0,00 306.042.800,00 72.000.000,00 Pelaksanaan tindak pidana ringan (Tipiring)1.05 . 1.05.01 . 16 . 03

1.744.746.060,00 0,00 1.744.746.060,00 0,00 Patroli Keamanan dan Ketertiban Umum1.05 . 1.05.01 . 16 . 05

149.916.500,00 0,00 149.916.500,00 0,00 Pengamanan Berbagai Acara / Event1.05 . 1.05.01 . 16 . 06

230.753.100,00 0,00 187.553.100,00 43.200.000,00 Membangun Patroli Bersinergi (Bangun Pagi)1.05 . 1.05.01 . 16 . 08

832.424.600,00 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan

keamanan

0,00 7.200.000,00 825.224.600,00 1.05 . 1.05.01 . 19

229.447.900,00 0,00 229.447.900,00 0,00 Peningkatan dan ketrampilan dasar perlindungan masyarakat1.05 . 1.05.01 . 19 . 05

94.532.600,00 0,00 94.532.600,00 0,00 Pendataan Anggota Satuan Linmas Desa/Kelurahan di Kabupaten Badung1.05 . 1.05.01 . 19 . 06

90.085.100,00 0,00 90.085.100,00 0,00 Pembinaan Kewaspadaan Dini Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum1.05 . 1.05.01 . 19 . 08

57.876.400,00 0,00 57.876.400,00 0,00 Pembinaan Potensi Masyarakat tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di

Kabupaten Badung

1.05 . 1.05.01 . 19 . 09

58.003.700,00 0,00 58.003.700,00 0,00 Pembinaan dan Penyuluhan Ketentraman dan Ketertiban Umum1.05 . 1.05.01 . 19 . 10

92.323.700,00 0,00 85.123.700,00 7.200.000,00 Kordinasi dan Sinergitas antar Lembaga, PPNS dan Instansi terkait1.05 . 1.05.01 . 19 . 11

Halaman 313REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 33: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

82.557.000,00 0,00 82.557.000,00 0,00 Pendataan Terhadap Obyek dan Lokasi Sasaran Penegakan Perda dan Perkada1.05 . 1.05.01 . 19 . 12

33.507.300,00 0,00 33.507.300,00 0,00 Rapat Koordinasi Teknis Sat.Linmas di Kabupaten Badung1.05 . 1.05.01 . 19 . 13

94.090.900,00 0,00 94.090.900,00 0,00 Pemantau Pengamanan Sat Linmas dalam Pilkel dan Pilgub 20181.05 . 1.05.01 . 19 . 14

5.636.111.190,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 229.500.000,00 1.636.080.000,00 3.770.531.190,00 1.05 . 1.05.02

779.031.090,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 779.031.090,00 1.05 . 1.05.02 . 01

13.200.000,00 0,00 13.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.05 . 1.05.02 . 01 . 02

12.730.000,00 0,00 12.730.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.02 . 01 . 06

4.612.800,00 0,00 4.612.800,00 0,00 Pelayanan jasa administrasi keuangan1.05 . 1.05.02 . 01 . 07

29.999.540,00 0,00 29.999.540,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 10

24.932.750,00 0,00 24.932.750,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.05 . 1.05.02 . 01 . 11

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 12

1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.05 . 1.05.02 . 01 . 14

43.452.000,00 0,00 43.452.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.05 . 1.05.02 . 01 . 15

16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.05 . 1.05.02 . 01 . 17

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.05 . 1.05.02 . 01 . 18

319.440.000,00 0,00 319.440.000,00 0,00 Penyediaan bahan bakar kendaraan1.05 . 1.05.02 . 01 . 21

30.264.000,00 0,00 30.264.000,00 0,00 Penyediaan Upacara Keagamaan1.05 . 1.05.02 . 01 . 22

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Lomba-lomba Olahraga/Kesenian Dalam Rangka HUT Mangupura1.05 . 1.05.02 . 01 . 24

79.000.000,00 0,00 79.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura-Pura Kahyangan Jagat1.05 . 1.05.02 . 01 . 36

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengelolaan Kebersihan Kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 40

403.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 229.500.000,00 0,00 174.000.000,00 1.05 . 1.05.02 . 02

229.500.000,00 229.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.02 . 02 . 09

157.000.000,00 0,00 157.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.02 . 02 . 24

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemeliharaan perlengkapan kantor1.05 . 1.05.02 . 02 . 26

11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Pemeliharaan peralatan kantor1.05 . 1.05.02 . 02 . 28

180.340.500,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 164.880.000,00 15.460.500,00 1.05 . 1.05.02 . 06

164.964.300,00 0,00 84.300,00 164.880.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah1.05 . 1.05.02 . 06 . 01

5.734.500,00 0,00 5.734.500,00 0,00 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)1.05 . 1.05.02 . 06 . 07

9.641.700,00 0,00 9.641.700,00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja dan RKA)1.05 . 1.05.02 . 06 . 08

2.189.106.300,00 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 0,00 1.471.200.000,00 717.906.300,00 1.05 . 1.05.02 . 15

90.690.900,00 0,00 90.690.900,00 0,00 Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing di Kabupaten Badung1.05 . 1.05.02 . 15 . 01

194.288.200,00 0,00 76.688.200,00 117.600.000,00 Komunitas Intelijen Daerah1.05 . 1.05.02 . 15 . 02

196.247.800,00 0,00 196.247.800,00 0,00 Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial1.05 . 1.05.02 . 15 . 03

108.670.400,00 0,00 51.070.400,00 57.600.000,00 Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Kabupaten Badung1.05 . 1.05.02 . 15 . 04

1.599.209.000,00 0,00 303.209.000,00 1.296.000.000,00 Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPIMDA)1.05 . 1.05.02 . 15 . 05

125.792.100,00 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) 0,00 0,00 125.792.100,00 1.05 . 1.05.02 . 20

Halaman 314REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 34: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

125.792.100,00 0,00 125.792.100,00 0,00 Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Badung1.05 . 1.05.02 . 20 . 01

523.502.300,00 Program Pendidikan Politik Masyarakat 0,00 0,00 523.502.300,00 1.05 . 1.05.02 . 21

67.388.400,00 0,00 67.388.400,00 0,00 Pendidikan Politik di Kabupaten Badung1.05 . 1.05.02 . 21 . 01

11.273.400,00 0,00 11.273.400,00 0,00 Temu Komunikasi Ormas, LSM, dan Tokoh-Tokoh Masyarakat di Kabupaten Badung1.05 . 1.05.02 . 21 . 02

9.244.400,00 0,00 9.244.400,00 0,00 Validasi Ormas dan LSM di Kabupaten Badung1.05 . 1.05.02 . 21 . 03

141.555.900,00 0,00 141.555.900,00 0,00 Temu Komunikasi dan Konsultasi Partai Politik di Kabupaten Badung1.05 . 1.05.02 . 21 . 05

6.860.800,00 0,00 6.860.800,00 0,00 Penguatan Pemahaman Dana Bantuan Keuangan Parpol1.05 . 1.05.02 . 21 . 06

85.520.200,00 0,00 85.520.200,00 0,00 Sosialisasi Pendidikan Politik Lokal di Kabupaten Badung1.05 . 1.05.02 . 21 . 07

81.577.400,00 0,00 81.577.400,00 0,00 Sosialisasi Politik Melalui Lomba Bebondresan di Kabupaten Badung1.05 . 1.05.02 . 21 . 08

69.422.000,00 0,00 69.422.000,00 0,00 Pendidikan Politik Melalui Lomba Cerdas Cermat di Kabupaten Badung1.05 . 1.05.02 . 21 . 09

50.659.800,00 0,00 50.659.800,00 0,00 Pemantuan Pemilu Kada Tahun 20181.05 . 1.05.02 . 21 . 10

1.434.838.900,00 Program Penguatan Ideologi dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 0,00 0,00 1.434.838.900,00 1.05 . 1.05.02 . 37

90.753.800,00 0,00 90.753.800,00 0,00 Bintek Pembauran Kebangsaan di Kabupaten Badung1.05 . 1.05.02 . 37 . 01

27.391.300,00 0,00 27.391.300,00 0,00 Pemantapan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Badung1.05 . 1.05.02 . 37 . 02

31.367.300,00 0,00 31.367.300,00 0,00 Orientasi Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN)1.05 . 1.05.02 . 37 . 03

94.131.800,00 0,00 94.131.800,00 0,00 Sosialisasi dan Simulasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara1.05 . 1.05.02 . 37 . 05

36.944.800,00 0,00 36.944.800,00 0,00 Fasilitasi Pembauran Kebangsaan di Kabupaten Badung1.05 . 1.05.02 . 37 . 09

1.154.249.900,00 0,00 1.154.249.900,00 0,00 Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Badung1.05 . 1.05.02 . 37 . 10

14.715.231.943,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.029.500.000,00 330.993.400,00 13.354.738.543,00 1.05 . 1.05.03

1.925.134.463,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 62.533.400,00 1.862.601.063,00 1.05 . 1.05.03 . 01

95.850.000,00 0,00 95.850.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.05 . 1.05.03 . 01 . 02

37.940.000,00 0,00 37.940.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.03 . 01 . 06

6.966.000,00 0,00 6.966.000,00 0,00 Pelayanan jasa administrasi keuangan1.05 . 1.05.03 . 01 . 07

29.967.500,00 0,00 29.967.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.05 . 1.05.03 . 01 . 10

24.917.200,00 0,00 24.917.200,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.05 . 1.05.03 . 01 . 11

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.05 . 1.05.03 . 01 . 12

11.640.600,00 0,00 11.640.600,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.05 . 1.05.03 . 01 . 14

61.950.000,00 0,00 61.950.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.05 . 1.05.03 . 01 . 15

19.020.000,00 0,00 19.020.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.05 . 1.05.03 . 01 . 17

196.500.000,00 0,00 196.500.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.05 . 1.05.03 . 01 . 18

4.939.600,00 0,00 4.939.600,00 0,00 Penyediaan dekorasi1.05 . 1.05.03 . 01 . 20

512.764.800,00 0,00 512.764.800,00 0,00 Penyediaan bahan bakar kendaraan1.05 . 1.05.03 . 01 . 21

103.795.075,00 0,00 103.795.075,00 0,00 Penyediaan Upacara Keagamaan1.05 . 1.05.03 . 01 . 22

67.892.688,00 0,00 5.359.288,00 62.533.400,00 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap1.05 . 1.05.03 . 01 . 23

49.975.000,00 0,00 49.975.000,00 0,00 Lomba - lomba Olahraga/Kesenian Dalam Rangka HUT Mangupura1.05 . 1.05.03 . 01 . 24

44.500.000,00 0,00 44.500.000,00 0,00 Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura-Pura Kahyangan Jagat1.05 . 1.05.03 . 01 . 36

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang1.05 . 1.05.03 . 01 . 37

449.344.000,00 0,00 449.344.000,00 0,00 Pengelolaan Kebersihan Kantor1.05 . 1.05.03 . 01 . 40

Halaman 315REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 35: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

197.172.000,00 0,00 197.172.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor1.05 . 1.05.03 . 01 . 41

1.254.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 852.000.000,00 0,00 402.000.000,00 1.05 . 1.05.03 . 02

23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Sarana Kebencanaan1.05 . 1.05.03 . 02 . 01

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan kantor1.05 . 1.05.03 . 02 . 07

354.000.000,00 354.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.03 . 02 . 09

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan gedung kantor1.05 . 1.05.03 . 02 . 22

264.000.000,00 0,00 264.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.03 . 02 . 24

46.500.000,00 0,00 46.500.000,00 0,00 Pemeliharaan perlengkapan kantor1.05 . 1.05.03 . 02 . 26

18.500.000,00 0,00 18.500.000,00 0,00 Pemeliharaan peralatan kantor1.05 . 1.05.03 . 02 . 28

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Taman1.05 . 1.05.03 . 02 . 67

498.000.000,00 498.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Angkut Kendaraan Bermotor1.05 . 1.05.03 . 02 . 69

274.459.600,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 268.460.000,00 5.999.600,00 1.05 . 1.05.03 . 06

268.460.000,00 0,00 0,00 268.460.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah1.05 . 1.05.03 . 06 . 01

5.999.600,00 0,00 5.999.600,00 0,00 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)1.05 . 1.05.03 . 06 . 07

9.999.100,00 Program Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah 0,00 0,00 9.999.100,00 1.05 . 1.05.03 . 09

9.999.100,00 0,00 9.999.100,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, RKA)1.05 . 1.05.03 . 09 . 01

1.382.334.800,00 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan 0,00 0,00 1.382.334.800,00 1.05 . 1.05.03 . 34

204.105.200,00 0,00 204.105.200,00 0,00 Pembentukan Sekolah Aman Bencana1.05 . 1.05.03 . 34 . 03

615.696.100,00 0,00 615.696.100,00 0,00 Sosialisasi Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana1.05 . 1.05.03 . 34 . 04

38.661.000,00 0,00 38.661.000,00 0,00 Peringatan Bulan Pengurangan Resiko Bencana dan Gerakan Pengurangan Resiko

Bencana Melalui Sekolah Laut

1.05 . 1.05.03 . 34 . 06

80.652.500,00 0,00 80.652.500,00 0,00 Bimbingan Teknis dan Peningkatan Kapasitas TRC BPBD1.05 . 1.05.03 . 34 . 07

0,00 0,00 0,00 0,00 Rapat Koordinasi dan Pengendalian Zonoosis1.05 . 1.05.03 . 34 . 10

30.118.900,00 0,00 30.118.900,00 0,00 Penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten Badung (Gempa Bumi,

Kekeringan, Banjir, Kebakaran Hutan dan Lahan)

1.05 . 1.05.03 . 34 . 12

234.736.400,00 0,00 234.736.400,00 0,00 Mitigasi Struktural Partisipatif Pada Daerah Beresiko Longsor1.05 . 1.05.03 . 34 . 13

178.364.700,00 0,00 178.364.700,00 0,00 Pembentukan Kota Tangguh1.05 . 1.05.03 . 34 . 14

4.373.145.860,00 Program Penanganan Darurat Bencana 177.500.000,00 0,00 4.195.645.860,00 1.05 . 1.05.03 . 42

2.371.893.560,00 0,00 2.371.893.560,00 0,00 Siaga Penanggulangan Bencana dan Kesemaptaan1.05 . 1.05.03 . 42 . 01

237.631.100,00 0,00 237.631.100,00 0,00 Penanganan Bencana di Kabupaten Badung dan Lintas Kabupaten1.05 . 1.05.03 . 42 . 02

1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00 Penanganan Tanggap Darurat1.05 . 1.05.03 . 42 . 03

263.621.200,00 177.500.000,00 86.121.200,00 0,00 Pengadaan Sarana Kebencanaan1.05 . 1.05.03 . 42 . 04

5.496.158.120,00 Program Pemulihan Pasca Bencana 0,00 0,00 5.496.158.120,00 1.05 . 1.05.03 . 43

33.232.300,00 0,00 33.232.300,00 0,00 Verifikasi Kejadian Bencana1.05 . 1.05.03 . 43 . 01

33.487.800,00 0,00 33.487.800,00 0,00 Inventarisasi dan Identifikasi Tingkat Kerusakan/Kerugian Bencana1.05 . 1.05.03 . 43 . 02

3.269.404.920,00 0,00 3.269.404.920,00 0,00 Rehabilitasi Pasca Bencana1.05 . 1.05.03 . 43 . 03

2.160.033.100,00 0,00 2.160.033.100,00 0,00 Rekonstruksi Pasca Bencana1.05 . 1.05.03 . 43 . 04

Halaman 316REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 36: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

25.320.283.630,00 Dinas Kebakaran dan Penyelamatan 5.042.447.500,00 404.386.800,00 19.873.449.330,00 1.05 . 1.05.04

3.331.169.040,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 13.000.000,00 173.746.800,00 3.144.422.240,00 1.05 . 1.05.04 . 01

765.000.000,00 0,00 765.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.05 . 1.05.04 . 01 . 02

73.800.000,00 0,00 73.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.04 . 01 . 06

7.912.800,00 0,00 7.912.800,00 0,00 Pelayanan jasa administrasi keuangan1.05 . 1.05.04 . 01 . 07

532.068.000,00 0,00 532.068.000,00 0,00 Pengelolaan kebersihan kantor1.05 . 1.05.04 . 01 . 08

36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.05 . 1.05.04 . 01 . 10

22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.05 . 1.05.04 . 01 . 11

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.05 . 1.05.04 . 01 . 12

21.400.000,00 13.000.000,00 8.400.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.05 . 1.05.04 . 01 . 14

70.710.000,00 0,00 70.710.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.05 . 1.05.04 . 01 . 15

132.737.000,00 0,00 132.737.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.05 . 1.05.04 . 01 . 17

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.05 . 1.05.04 . 01 . 18

130.522.400,00 0,00 130.522.400,00 0,00 Penyediaan dekorasi1.05 . 1.05.04 . 01 . 20

356.400.000,00 0,00 356.400.000,00 0,00 Penyediaan bahan bakar kendaraan1.05 . 1.05.04 . 01 . 21

271.960.000,00 0,00 271.960.000,00 0,00 Penyediaan Upacara Keagamaan1.05 . 1.05.04 . 01 . 22

188.874.440,00 0,00 15.127.640,00 173.746.800,00 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap1.05 . 1.05.04 . 01 . 23

311.500.000,00 0,00 311.500.000,00 0,00 Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura-Pura Kahyangan Jagat1.05 . 1.05.04 . 01 . 36

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa Publikasi Pengumuman Lelang Melalui Media Cetak1.05 . 1.05.04 . 01 . 38

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Lomba-lomba Olah Raga / Kesenian Dalam Rangka Peringatan HUT Mangupura1.05 . 1.05.04 . 01 . 39

193.284.400,00 0,00 193.284.400,00 0,00 Peringatan HUT Damkar1.05 . 1.05.04 . 01 . 42

3.547.830.350,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.105.000.000,00 0,00 2.442.830.350,00 1.05 . 1.05.04 . 02

440.000.000,00 440.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.04 . 02 . 05

160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan kantor1.05 . 1.05.04 . 02 . 07

505.000.000,00 505.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Kantor1.05 . 1.05.04 . 02 . 09

794.126.700,00 0,00 794.126.700,00 0,00 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya1.05 . 1.05.04 . 02 . 10

57.600.000,00 0,00 57.600.000,00 0,00 Pemeliharaan/Pencucian Baju Tahan Panas1.05 . 1.05.04 . 02 . 11

65.438.250,00 0,00 65.438.250,00 0,00 Pemeliharaan gedung kantor1.05 . 1.05.04 . 02 . 22

165.000.000,00 0,00 165.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.04 . 02 . 24

67.000.000,00 0,00 67.000.000,00 0,00 Pemeliharaan perlengkapan kantor1.05 . 1.05.04 . 02 . 26

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Pemeliharaan peralatan kantor1.05 . 1.05.04 . 02 . 28

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Pelinggih Padmasana dan Penunggun Karang di UPT Badung Utara1.05 . 1.05.04 . 02 . 68

1.275.665.400,00 0,00 1.275.665.400,00 0,00 Pengadaan Baju Tahan Panas Beserta Kelengkapannya1.05 . 1.05.04 . 02 . 70

236.640.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

0,00 230.640.000,00 6.000.000,00 1.05 . 1.05.04 . 06

230.640.000,00 0,00 0,00 230.640.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.05 . 1.05.04 . 06 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)1.05 . 1.05.04 . 06 . 07

10.000.000,00 Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD 0,00 0,00 10.000.000,00 1.05 . 1.05.04 . 09

Halaman 317REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 37: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)1.05 . 1.05.04 . 09 . 01

18.194.644.240,00 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 3.924.447.500,00 0,00 14.270.196.740,00 1.05 . 1.05.04 . 26

139.126.200,00 0,00 139.126.200,00 0,00 Penyuluhan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran1.05 . 1.05.04 . 26 . 01

8.527.750.540,00 0,00 8.527.750.540,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya kebakaran1.05 . 1.05.04 . 26 . 02

0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Alat-Alat Komonikasi dan Jaringan Air1.05 . 1.05.04 . 26 . 03

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Sewa dan Pemeliharaan Repiter1.05 . 1.05.04 . 26 . 04

3.929.325.800,00 0,00 3.929.325.800,00 0,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Beserta Kelengkapannya1.05 . 1.05.04 . 26 . 05

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Nozzel dan Cabang Pemadam Kebakaran1.05 . 1.05.04 . 26 . 06

58.809.900,00 0,00 58.809.900,00 0,00 Pelatihan Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan / Desa Terpadu1.05 . 1.05.04 . 26 . 07

14.188.900,00 0,00 14.188.900,00 0,00 Pemungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran1.05 . 1.05.04 . 26 . 08

465.375.500,00 0,00 465.375.500,00 0,00 Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran1.05 . 1.05.04 . 26 . 09

12.420.700,00 0,00 12.420.700,00 0,00 Penyusunan Profil Dinas Kebakaran dan Penyelamatan1.05 . 1.05.04 . 26 . 10

14.029.800,00 0,00 14.029.800,00 0,00 Pendataan Perusahaan Yang Menggunakan Alat Pemadam Kebakaran1.05 . 1.05.04 . 26 . 11

96.674.500,00 0,00 96.674.500,00 0,00 Pengenalan Pencegahan Bahaya Kebakaran bagi anak-anak sekolah.1.05 . 1.05.04 . 26 . 12

45.973.700,00 0,00 45.973.700,00 0,00 Pendidikan Pencegahan Bahaya Kebakaran bagi Anak Usia Dini dan TK1.05 . 1.05.04 . 26 . 13

0,00 0,00 0,00 0,00 Pelatihan Penyegaran Pasukan Pemadam Kebakaran.1.05 . 1.05.04 . 26 . 14

3.000.808.300,00 3.000.000.000,00 808.300,00 0,00 Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Pemadam Kebakaran1.05 . 1.05.04 . 26 . 15

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Selang Pemadam Kebakaran1.05 . 1.05.04 . 26 . 16

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Isi APAR Pemadam Kebakaran1.05 . 1.05.04 . 26 . 17

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Nozzel Foam Pemadam Kebakaran1.05 . 1.05.04 . 26 . 18

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Foam Pemadam Kebakaran1.05 . 1.05.04 . 26 . 19

156.975.100,00 0,00 156.975.100,00 0,00 Pemeliharaan Jaringan Air/Hydrant1.05 . 1.05.04 . 26 . 21

18.440.600,00 0,00 18.440.600,00 0,00 Peningkatan Pelayanan dan Penyelamatan Bahaya Kebakaran1.05 . 1.05.04 . 26 . 22

66.758.100,00 0,00 66.758.100,00 0,00 Pelatihan Penyelamatan (Rescue)1.05 . 1.05.04 . 26 . 23

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Alat-alat komunikasi1.05 . 1.05.04 . 26 . 24

12.921.900,00 0,00 12.921.900,00 0,00 Monitoring Pendistribusian Alat-alat Pemadam Kebakaran1.05 . 1.05.04 . 26 . 25

7.060.700,00 0,00 7.060.700,00 0,00 Pendistribusian Alat-alat Pemadam Kebakaran1.05 . 1.05.04 . 26 . 26

342.901.400,00 0,00 342.901.400,00 0,00 Diklat Kesemaptaan1.05 . 1.05.04 . 26 . 27

340.551.300,00 340.000.000,00 551.300,00 0,00 Pengadaan Alat Uji Sarana Proteksi Kebakaran1.05 . 1.05.04 . 26 . 28

323.839.500,00 323.100.000,00 739.500,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Bahaya Kebakaran1.05 . 1.05.04 . 26 . 29

137.912.300,00 0,00 137.912.300,00 0,00 Diklat Pemadam I Tenaga Kontrak Pemadam Kebakaran1.05 . 1.05.04 . 26 . 30

62.387.500,00 62.387.500,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Komunikasi Repeater beserta kelengkapannya1.05 . 1.05.04 . 26 . 31

127.100.000,00 127.100.000,00 0,00 0,00 Pengadaan alat - alat Komunikasi Pemadam Kebakaran1.05 . 1.05.04 . 26 . 32

243.312.000,00 71.860.000,00 171.452.000,00 0,00 Pengadaan Penunjang Kegiatan Pemadam Kebakaran Kabupaten Badung1.05 . 1.05.04 . 26 . 33

9.698.233.560,00 Sosial 1.291.873.000,00 210.390.000,00 8.195.970.560,00 1.06

9.698.233.560,00 Dinas Sosial 1.291.873.000,00 210.390.000,00 8.195.970.560,00 1.06 . 1.06.01

937.757.910,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 937.757.910,00 1.06 . 1.06.01 . 01

23.400.000,00 0,00 23.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.06 . 1.06.01 . 01 . 02

Halaman 318REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 38: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

18.400.000,00 0,00 18.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.06 . 1.06.01 . 01 . 06

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pelayanan jasa administrasi keuangan1.06 . 1.06.01 . 01 . 07

67.686.000,00 0,00 67.686.000,00 0,00 Pengelolaan kebersihan kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 08

24.506.810,00 0,00 24.506.810,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 10

17.774.500,00 0,00 17.774.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.06 . 1.06.01 . 01 . 11

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 12

31.140.000,00 0,00 31.140.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.06 . 1.06.01 . 01 . 15

24.854.000,00 0,00 24.854.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.06 . 1.06.01 . 01 . 17

187.500.000,00 0,00 187.500.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.06 . 1.06.01 . 01 . 18

4.995.000,00 0,00 4.995.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Dekorasi1.06 . 1.06.01 . 01 . 19

345.801.600,00 0,00 345.801.600,00 0,00 Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas/Operasional1.06 . 1.06.01 . 01 . 20

48.700.000,00 0,00 48.700.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Upacara Keagamaan1.06 . 1.06.01 . 01 . 21

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap1.06 . 1.06.01 . 01 . 22

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Kegiatan Lomba Olah Raga/Kesenian dalam rangka HUT Mangupura1.06 . 1.06.01 . 01 . 23

83.500.000,00 0,00 83.500.000,00 0,00 Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura-Pura Kahyangan Jagat1.06 . 1.06.01 . 01 . 26

1.534.123.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.291.873.000,00 0,00 242.250.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02

735.000.000,00 735.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.06 . 1.06.01 . 02 . 05

360.000.000,00 360.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 09

196.873.000,00 196.873.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 11

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 22

174.000.000,00 0,00 174.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.06 . 1.06.01 . 02 . 24

42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 Pemeliharaan perlengkapan kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 26

19.750.000,00 0,00 19.750.000,00 0,00 Pemeliharaan peralatan kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 28

216.224.100,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 210.390.000,00 5.834.100,00 1.06 . 1.06.01 . 06

210.390.000,00 0,00 0,00 210.390.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.06 . 1.06.01 . 06 . 01

5.834.100,00 0,00 5.834.100,00 0,00 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah1.06 . 1.06.01 . 06 . 05

59.917.300,00 Program Peningkatan Kualitas dan Penyebaran Informasi 0,00 0,00 59.917.300,00 1.06 . 1.06.01 . 08

59.917.300,00 0,00 59.917.300,00 0,00 Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS di Kabupaten Badung1.06 . 1.06.01 . 08 . 03

10.375.650,00 Program Perencanaan Dan Penganggaran SKPD 0,00 0,00 10.375.650,00 1.06 . 1.06.01 . 09

10.375.650,00 0,00 10.375.650,00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)1.06 . 1.06.01 . 09 . 01

715.394.000,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

0,00 0,00 715.394.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15

274.077.500,00 0,00 274.077.500,00 0,00 Bimbingan dan Pendampingan Bagi KUBE Fakir Miskin1.06 . 1.06.01 . 15 . 01

23.580.100,00 0,00 23.580.100,00 0,00 Kepedulian Terhadap Lingkungan Sosial Masyarakat1.06 . 1.06.01 . 15 . 02

417.736.400,00 0,00 417.736.400,00 0,00 Verifikasi dan Monitoring Peningkatan Kualitas Rumah Sehat1.06 . 1.06.01 . 15 . 03

2.083.942.200,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteran Sosial 0,00 0,00 2.083.942.200,00 1.06 . 1.06.01 . 16

Halaman 319REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 39: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

200.080.000,00 0,00 200.080.000,00 0,00 Penanganan Orang Terlantar, Pembinaan, Penampungan Sementara dan

Pemulangan PSK Gepeng ke Daerah Asal

1.06 . 1.06.01 . 16 . 02

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembinaan Kepada Penyandang Disabilitas dan Warga Lanjut Usia Miskin1.06 . 1.06.01 . 16 . 03

249.392.200,00 0,00 249.392.200,00 0,00 Peningkatan Kesejahteraan dan Peran Veteran Pejuang Kemerdekaan RI di

Kabupaten Badung

1.06 . 1.06.01 . 16 . 04

97.818.100,00 0,00 97.818.100,00 0,00 Pengendalian Pemanfaatan Usaha Ekonomi Produktif ( UEP ) kepada Keluarga Rumah

Tangga Sasaran di Kabupaten Badung

1.06 . 1.06.01 . 16 . 07

59.937.700,00 0,00 59.937.700,00 0,00 Pendampingan dan Konseling Kepada Mantan Pecandu Napza Pasca Rehabilitasi1.06 . 1.06.01 . 16 . 13

90.077.700,00 0,00 90.077.700,00 0,00 Pelatihan Keterampilan Pijat kepada Penyandang Disabilitas1.06 . 1.06.01 . 16 . 14

225.005.900,00 0,00 225.005.900,00 0,00 Pembinaan dan Pelayanan Sosial kepada Karang Lansia di Kabupaten Badung1.06 . 1.06.01 . 16 . 15

24.702.400,00 0,00 24.702.400,00 0,00 Penyediaan Layanan Dapur Umum Bagi korban Pasca Bencana Di Kabupaten Badung1.06 . 1.06.01 . 16 . 17

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Bantu Kecacatan Di Kabupaten Badung1.06 . 1.06.01 . 16 . 19

204.492.000,00 0,00 204.492.000,00 0,00 Verifikasi Bantuan Sosial Bagi Penunggu Pasien Di Kabupaten Badung1.06 . 1.06.01 . 16 . 20

457.745.400,00 0,00 457.745.400,00 0,00 Rehabilitasi dan Pembinaan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Badung1.06 . 1.06.01 . 16 . 21

187.181.800,00 0,00 187.181.800,00 0,00 Perlindungan Sosial Bagi Penyandang Cacat Permanen dan Warga Lanjut Usia di

Kabupaten Badung

1.06 . 1.06.01 . 16 . 22

19.635.400,00 0,00 19.635.400,00 0,00 Monev Kegiatan PKH, ASLUT, ASPDB di Kabupaten Badung1.06 . 1.06.01 . 16 . 23

210.372.650,00 0,00 210.372.650,00 0,00 Penyusunan Feasibility Study Pembangunan Rumah Singgah di Kabupaten Badung1.06 . 1.06.01 . 16 . 24

57.500.950,00 0,00 57.500.950,00 0,00 Penyusunan Feasibility Study Pembangunan Panti Asuhan di Kabupaten Badung1.06 . 1.06.01 . 16 . 25

4.140.499.400,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00 0,00 4.140.499.400,00 1.06 . 1.06.01 . 21

0,00 0,00 0,00 0,00 Pendampingan kepada KUBE Fakir Miskin Penerima Program Bantuan Langsung

Pemberdayaan Sosial (BLPS)

1.06 . 1.06.01 . 21 . 02

33.384.300,00 0,00 33.384.300,00 0,00 Pelestarian Nilai Perjuangan Masyarakat Badung1.06 . 1.06.01 . 21 . 05

739.663.600,00 0,00 739.663.600,00 0,00 Napak Tilas Jejak Pahlawan I Gusti Ngurah Rai1.06 . 1.06.01 . 21 . 06

441.634.000,00 0,00 441.634.000,00 0,00 Peningkatan Peran K3S kabupaten Badung1.06 . 1.06.01 . 21 . 08

160.516.200,00 0,00 160.516.200,00 0,00 Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) di Kabupaten Badung1.06 . 1.06.01 . 21 . 09

153.575.800,00 0,00 153.575.800,00 0,00 Peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) di Kabupaten Badung1.06 . 1.06.01 . 21 . 11

177.201.700,00 0,00 177.201.700,00 0,00 Pembinaan dan Lomba Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Karang Taruna (KT)

Berprestasi Tingkat Provinsi

1.06 . 1.06.01 . 21 . 12

2.267.526.500,00 0,00 2.267.526.500,00 0,00 Peringatan Hari Besar Nasional1.06 . 1.06.01 . 21 . 13

45.322.300,00 0,00 45.322.300,00 0,00 Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha ( Sosialisasi Penyelenggaraan

Undian Berhadiah/UGB) dan Pengumpulan Uang/Barang (PUB)

1.06 . 1.06.01 . 21 . 14

43.429.200,00 0,00 43.429.200,00 0,00 Peningkatan Peran Aktif PWRI dan Komda Lansia Kabupaten Badung1.06 . 1.06.01 . 21 . 15

45.619.400,00 0,00 45.619.400,00 0,00 Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi LKS/Yayasan/Panti di Kabupaten Badung1.06 . 1.06.01 . 21 . 16

15.584.600,00 0,00 15.584.600,00 0,00 Peningkatan peran Aktif Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Badung1.06 . 1.06.01 . 21 . 17

17.041.800,00 0,00 17.041.800,00 0,00 Peningkatan Peran Aktif Taruna Siaga Bencana (TAGANA) di Kabupaten Badung1.06 . 1.06.01 . 21 . 18

709.712.829.855,24 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 308.607.438.285,00 23.762.696.570,00 377.342.695.000,24 2

9.440.427.920,00 Tenaga Kerja 0,00 240.000.000,00 9.200.427.920,00 2.01

9.440.427.920,00 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 0,00 240.000.000,00 9.200.427.920,00 2.01 . 3.07.01

4.493.367.800,00 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 0,00 0,00 4.493.367.800,00 2.01 . 3.07.01 . 15

Halaman 320REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 40: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

31.745.200,00 0,00 31.745.200,00 0,00 Pembinaan dan Monitoring Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP)2.01 . 3.07.01 . 15 . 02

38.025.800,00 0,00 38.025.800,00 0,00 Verifikasi Perijinan Lembaga Pelatihan Kerja2.01 . 3.07.01 . 15 . 05

2.608.327.200,00 0,00 2.608.327.200,00 0,00 Uji Kompetensi kepada Karyawan di Sektor Pariwisata2.01 . 3.07.01 . 15 . 06

396.119.800,00 0,00 396.119.800,00 0,00 Peningkatan Kualitas Lembaga Pelatihan Kerja2.01 . 3.07.01 . 15 . 07

847.145.400,00 0,00 847.145.400,00 0,00 Kerjasama antar Negara Calon Tenaga Kerja/Tenaga Kerja Kabupaten Badung2.01 . 3.07.01 . 15 . 08

73.389.700,00 0,00 73.389.700,00 0,00 Surveilans audit ISO (9001-2015) pada pelayanan AK I2.01 . 3.07.01 . 15 . 10

211.898.600,00 0,00 211.898.600,00 0,00 Penyelenggaraan Informasi Pasar Kerja2.01 . 3.07.01 . 15 . 11

286.716.100,00 0,00 286.716.100,00 0,00 Pelatihan dan Sertifikasi Spa Therapist2.01 . 3.07.01 . 15 . 12

3.640.591.300,00 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 0,00 0,00 3.640.591.300,00 2.01 . 3.07.01 . 16

2.633.354.300,00 0,00 2.633.354.300,00 0,00 Penciptaan Tenaga Kerja Mandiri2.01 . 3.07.01 . 16 . 01

1.007.237.000,00 0,00 1.007.237.000,00 0,00 Pelatihan Peningkatan Kesempatan Kerja2.01 . 3.07.01 . 16 . 06

1.306.468.820,00 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 0,00 240.000.000,00 1.066.468.820,00 2.01 . 3.07.01 . 17

574.160.100,00 0,00 334.160.100,00 240.000.000,00 Penyusunan Upah Minimum Kabupaten ( UMK )2.01 . 3.07.01 . 17 . 03

46.898.600,00 0,00 46.898.600,00 0,00 Sosialisasi Undang - Undang Ketenagakerjaan2.01 . 3.07.01 . 17 . 07

62.793.200,00 0,00 62.793.200,00 0,00 Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

di Perusahaan

2.01 . 3.07.01 . 17 . 08

157.497.320,00 0,00 157.497.320,00 0,00 Pembinaan, Proses dan Bimbingan Teknis Penyelesaian Perselisihan Hubungan

Industrial

2.01 . 3.07.01 . 17 . 10

39.171.400,00 0,00 39.171.400,00 0,00 Penyelenggaraan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing ( IMTA )2.01 . 3.07.01 . 17 . 11

425.948.200,00 0,00 425.948.200,00 0,00 Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day)2.01 . 3.07.01 . 17 . 14

1.967.551.700,00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 5.000.000,00 0,00 1.962.551.700,00 2.02

1.967.551.700,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

5.000.000,00 0,00 1.962.551.700,00 2.02 . 2.08.01

1.097.373.920,00 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 0,00 0,00 1.097.373.920,00 2.02 . 2.08.01 . 15

117.908.000,00 0,00 117.908.000,00 0,00 Evaluasi dan Pengembangan Kabupaten Layak Anak2.02 . 2.08.01 . 15 . 01

84.141.500,00 0,00 84.141.500,00 0,00 Mimbar Anak Bali2.02 . 2.08.01 . 15 . 02

11.174.100,00 0,00 11.174.100,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Kecamatan Sayang Ibu2.02 . 2.08.01 . 15 . 03

301.032.800,00 0,00 301.032.800,00 0,00 Peringatan Hari Keluarga dan Hari Anak Nasional Kabupaten Badung2.02 . 2.08.01 . 15 . 04

50.392.700,00 0,00 50.392.700,00 0,00 Penyusunan Statistik Analisis Anak Di Kabupaten Badung2.02 . 2.08.01 . 15 . 06

48.461.660,00 0,00 48.461.660,00 0,00 Penyelenggaraan Forum Data Kependudukan Kabupaten Badung2.02 . 2.08.01 . 15 . 07

61.207.900,00 0,00 61.207.900,00 0,00 Pelatihan Pola Asuh Anak dalam Keluarga dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah

Tangga di Kabupaten Badung

2.02 . 2.08.01 . 15 . 08

116.583.200,00 0,00 116.583.200,00 0,00 Aktifitas Forum Anak Daerah Kabupaten Badung2.02 . 2.08.01 . 15 . 09

152.035.060,00 0,00 152.035.060,00 0,00 Pengembangan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kabupaten Badung2.02 . 2.08.01 . 15 . 11

82.968.500,00 0,00 82.968.500,00 0,00 Pembinaan dan Evaluasi Desa Layak Anak di Kabupaten Badung2.02 . 2.08.01 . 15 . 12

71.468.500,00 0,00 71.468.500,00 0,00 Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta Pembentukan

P2TP2A Desa se-Kabupaten Badung

2.02 . 2.08.01 . 15 . 13

571.829.180,00 Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) 5.000.000,00 0,00 566.829.180,00 2.02 . 2.08.01 . 16

Halaman 321REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 41: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

416.470.280,00 5.000.000,00 411.470.280,00 0,00 Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak melalui P2TP2A Kabupaten

Badung

2.02 . 2.08.01 . 16 . 01

127.591.100,00 0,00 127.591.100,00 0,00 Penilaian Perkembangan Kemajuan Pelaksanaan Program dan dan Kegiatan PUG, PP

dan PA

2.02 . 2.08.01 . 16 . 02

27.767.800,00 0,00 27.767.800,00 0,00 Pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender2.02 . 2.08.01 . 16 . 05

72.175.600,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 0,00 0,00 72.175.600,00 2.02 . 2.08.01 . 17

72.175.600,00 0,00 72.175.600,00 0,00 Peringatan Hari Ibu2.02 . 2.08.01 . 17 . 01

226.173.000,00 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam

Pembangunan

0,00 0,00 226.173.000,00 2.02 . 2.08.01 . 18

37.168.000,00 0,00 37.168.000,00 0,00 Pembinaan P2W-KSS2.02 . 2.08.01 . 18 . 01

189.005.000,00 0,00 189.005.000,00 0,00 Peningkatan Peran Organisasi Perempuan2.02 . 2.08.01 . 18 . 02

4.489.551.859,00 Pangan 0,00 38.600.000,00 4.450.951.859,00 2.03

4.489.551.859,00 Dinas Pertanian dan Pangan 0,00 38.600.000,00 4.450.951.859,00 2.03 . 3.03.01

4.489.551.859,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 0,00 38.600.000,00 4.450.951.859,00 2.03 . 3.03.01 . 16

92.469.500,00 0,00 63.269.500,00 29.200.000,00 Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan2.03 . 3.03.01 . 16 . 01

23.622.500,00 0,00 23.622.500,00 0,00 Rapat Pleno Pekaseh Se-Kabupaten Badung2.03 . 3.03.01 . 16 . 02

12.235.600,00 0,00 12.235.600,00 0,00 Pembinaan Kelompok Pengelola Bantuan Penguatan Modal Usaha Tani2.03 . 3.03.01 . 16 . 03

40.285.500,00 0,00 40.285.500,00 0,00 Verifikasi Ketahanan Pangan2.03 . 3.03.01 . 16 . 04

71.652.600,00 0,00 71.652.600,00 0,00 Sosialisasi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)2.03 . 3.03.01 . 16 . 05

6.036.900,00 0,00 6.036.900,00 0,00 Pembinaan Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI) Padi dan Kedelai2.03 . 3.03.01 . 16 . 06

77.156.900,00 0,00 77.156.900,00 0,00 Pengelolaan Pertanian Hidroponik2.03 . 3.03.01 . 16 . 07

2.690.402.900,00 0,00 2.690.402.900,00 0,00 Pembinaan dan Pengadaan Sarana Prasarana Petani Mandiri Sejahtera (TANIMAS)2.03 . 3.03.01 . 16 . 08

56.862.500,00 0,00 56.862.500,00 0,00 Pembinaan dan Lomba Petani, Penyuluh dan Gapoktan Berprestasi2.03 . 3.03.01 . 16 . 09

79.854.160,00 0,00 79.854.160,00 0,00 Upaya Khusus (UPSUS) Swasembada Pangan Padi, Jagung dan Kedelai2.03 . 3.03.01 . 16 . 10

332.100.100,00 0,00 322.700.100,00 9.400.000,00 Bintek Pengumpul Data dan Pengolah Data Statistik Tanaman Pangan dan

Hortikultural

2.03 . 3.03.01 . 16 . 11

209.087.800,00 0,00 209.087.800,00 0,00 Pengembangan Optimasi Lahan Sawah2.03 . 3.03.01 . 16 . 14

327.198.700,00 0,00 327.198.700,00 0,00 Pembangunan Embung2.03 . 3.03.01 . 16 . 19

470.586.199,00 0,00 470.586.199,00 0,00 Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam2.03 . 3.03.01 . 16 . 20

159.950.985.300,00 Pertanahan 158.000.000.000,00 0,00 1.950.985.300,00 2.04

159.950.985.300,00 Sekretariat Daerah 158.000.000.000,00 0,00 1.950.985.300,00 2.04 . 4.01.03

159.915.244.700,00 Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan

Tanah

158.000.000.000,00 0,00 1.915.244.700,00 2.04 . 4.01.03 . 16

17.043.200,00 0,00 17.043.200,00 0,00 Pemanfaatan dan Penyelesaian Tanah Negara dan Tanah Kosong2.04 . 4.01.03 . 16 . 06

1.393.617.800,00 0,00 1.393.617.800,00 0,00 Penataan Tanah Masyarakat Dalam Pembangunan Untuk Kepentingan Umum2.04 . 4.01.03 . 16 . 08

8.178.363.800,00 8.000.000.000,00 178.363.800,00 0,00 Pengadaan Tanah Taman Bacaan2.04 . 4.01.03 . 16 . 09

150.326.219.900,00 150.000.000.000,00 326.219.900,00 0,00 Pengadaaan Tanah Taman Bung Karno dan Fasilitas Edukasi2.04 . 4.01.03 . 16 . 10

35.740.600,00 Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan 0,00 0,00 35.740.600,00 2.04 . 4.01.03 . 17

35.740.600,00 0,00 35.740.600,00 0,00 Penelitian dan Penanganan Kasus-kasus atau Sengketa Pertanahan2.04 . 4.01.03 . 17 . 03

Halaman 322REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 42: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

88.285.506.513,00 Lingkungan Hidup 35.325.851.178,00 1.933.386.250,00 51.026.269.085,00 2.05

88.285.506.513,00 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 35.325.851.178,00 1.933.386.250,00 51.026.269.085,00 2.05 . 2.05.01

4.695.859.142,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.334.798,00 1.717.086.250,00 2.976.438.094,00 2.05 . 2.05.01 . 01

963.440.000,00 0,00 963.440.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik2.05 . 2.05.01 . 01 . 01

162.867.500,00 0,00 162.867.500,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional2.05 . 2.05.01 . 01 . 02

10.573.200,00 0,00 10.573.200,00 0,00 Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan2.05 . 2.05.01 . 01 . 03

54.996.100,00 0,00 54.996.100,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 04

48.174.950,00 0,00 48.174.950,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan2.05 . 2.05.01 . 01 . 05

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 06

6.074.798,00 2.334.798,00 3.740.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga2.05 . 2.05.01 . 01 . 07

78.406.000,00 0,00 78.406.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan2.05 . 2.05.01 . 01 . 08

26.531.600,00 0,00 26.531.600,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman2.05 . 2.05.01 . 01 . 09

400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah2.05 . 2.05.01 . 01 . 10

8.115.200,00 0,00 8.115.200,00 0,00 Penyediaan Dekorasi2.05 . 2.05.01 . 01 . 11

686.400.000,00 0,00 686.400.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan2.05 . 2.05.01 . 01 . 12

199.620.000,00 0,00 199.620.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Upacara Keagamaan2.05 . 2.05.01 . 01 . 13

1.823.995.994,00 0,00 106.909.744,00 1.717.086.250,00 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap2.05 . 2.05.01 . 01 . 14

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Lomba-Lomba Olahraga/Kesenian Dalam Rangka HUT Mangupura2.05 . 2.05.01 . 01 . 15

134.500.000,00 0,00 134.500.000,00 0,00 Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-Pura Kahyangan Jagat2.05 . 2.05.01 . 01 . 16

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang2.05 . 2.05.01 . 01 . 17

14.162.500,00 0,00 14.162.500,00 0,00 Pengelolaan Alat Kearsipan2.05 . 2.05.01 . 01 . 18

7.001.300,00 0,00 7.001.300,00 0,00 Pengelolaan Kebersihan Kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 19

4.957.360.540,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.468.828.040,00 0,00 1.488.532.500,00 2.05 . 2.05.01 . 02

317.168.000,00 317.168.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 01

632.551.040,00 632.551.040,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 02

1.035.281.900,00 0,00 1.035.281.900,00 0,00 Pengadaan Pakaian Kerja2.05 . 2.05.01 . 02 . 03

313.000.000,00 0,00 313.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional2.05 . 2.05.01 . 02 . 04

17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 05

44.250.000,00 0,00 44.250.000,00 0,00 Pemeliharaan Peralatan Kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 06

18.630.000,00 18.630.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat-Alat Komunikasi2.05 . 2.05.01 . 02 . 07

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Website Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung2.05 . 2.05.01 . 02 . 08

42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi2.05 . 2.05.01 . 02 . 09

13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Gedung Kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 10

940.000.000,00 940.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Kendaraan Dinas2.05 . 2.05.01 . 02 . 11

1.574.479.600,00 1.560.479.000,00 14.000.600,00 0,00 Pembangunan Kantor UPT Petang & Abiansemal Kecamatan Abiansemal2.05 . 2.05.01 . 02 . 12

227.295.700,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

0,00 216.300.000,00 10.995.700,00 2.05 . 2.05.01 . 06

216.300.000,00 0,00 0,00 216.300.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD2.05 . 2.05.01 . 06 . 01

Halaman 323REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 43: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

5.999.900,00 0,00 5.999.900,00 0,00 Penyusunan AKIP ( Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)2.05 . 2.05.01 . 06 . 02

4.995.800,00 0,00 4.995.800,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Lingkungan Hidup dan Kebersihan2.05 . 2.05.01 . 06 . 03

10.042.300,00 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA) 0,00 0,00 10.042.300,00 2.05 . 2.05.01 . 07

10.042.300,00 0,00 10.042.300,00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA, Renstra)2.05 . 2.05.01 . 07 . 01

54.444.392.355,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 22.249.890.755,00 0,00 32.194.501.600,00 2.05 . 2.05.01 . 08

24.286.100,00 0,00 24.286.100,00 0,00 Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kabupaten

Badung

2.05 . 2.05.01 . 08 . 01

95.800.900,00 0,00 95.800.900,00 0,00 Publikasi Program Pengelolaan Lingkungan di Kabupaten Badung2.05 . 2.05.01 . 08 . 02

2.697.708.900,00 0,00 2.697.708.900,00 0,00 Pemeliharaan Kendaraan dan Peralatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan2.05 . 2.05.01 . 08 . 03

7.774.588.300,00 0,00 7.774.588.300,00 0,00 Pengoperasian Kendaraan dan Peralatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan2.05 . 2.05.01 . 08 . 04

321.453.800,00 0,00 321.453.800,00 0,00 Pengoperasian dan Pemeliharaan Mesin Incenerator Sampah2.05 . 2.05.01 . 08 . 05

723.468.100,00 0,00 723.468.100,00 0,00 Pengoperasian TPST di Kabupaten Badung2.05 . 2.05.01 . 08 . 06

19.461.465.900,00 0,00 19.461.465.900,00 0,00 Penanganan Kebersihan Lingkungan dan Pantai di Kabupaten Badung2.05 . 2.05.01 . 08 . 07

183.155.000,00 0,00 183.155.000,00 0,00 Pemeliharaan Areal Pembuangan Sampah di TPA REGIONAL SARBAGITA Suwung2.05 . 2.05.01 . 08 . 08

297.832.200,00 0,00 297.832.200,00 0,00 Penanganan dan Pengurangan Sampah Plastik di Kabupaten Badung2.05 . 2.05.01 . 08 . 10

22.253.364.955,00 22.249.890.755,00 3.474.200,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah2.05 . 2.05.01 . 08 . 12

21.544.800,00 0,00 21.544.800,00 0,00 Pelatihan Pengolahan Sampah di Kabupaten Badung2.05 . 2.05.01 . 08 . 14

37.487.900,00 0,00 37.487.900,00 0,00 Sosialisasi Lingkungan Bersih dan Sehat Bagi Rumah Tangga di Kabupaten Badung2.05 . 2.05.01 . 08 . 20

45.662.300,00 0,00 45.662.300,00 0,00 Pelaksanaan Kerja bakti Kebersihan Lingkungan/Gotong Royong di Pura Kahyangan

Jagat Kabupaten Badung

2.05 . 2.05.01 . 08 . 21

452.194.200,00 0,00 452.194.200,00 0,00 Penyusunan Masterplan Persampahan Kabupaten Badung2.05 . 2.05.01 . 08 . 22

54.379.000,00 0,00 54.379.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Management dan Marketing Bank Sampah Kreatif2.05 . 2.05.01 . 08 . 23

2.759.383.200,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 2.759.383.200,00 2.05 . 2.05.01 . 09

638.098.660,00 0,00 638.098.660,00 0,00 Pengawasan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup2.05 . 2.05.01 . 09 . 01

53.782.100,00 0,00 53.782.100,00 0,00 Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Kabupaten Badung2.05 . 2.05.01 . 09 . 03

17.481.600,00 0,00 17.481.600,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Limbah B32.05 . 2.05.01 . 09 . 04

168.922.700,00 0,00 168.922.700,00 0,00 Pembuatan Lubang Peresapan Air Hujan (Biopori) di Kabupaten Badung2.05 . 2.05.01 . 09 . 05

66.065.700,00 0,00 66.065.700,00 0,00 Pos Pengaduan dan Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (P3SLH)2.05 . 2.05.01 . 09 . 06

409.439.540,00 0,00 409.439.540,00 0,00 Penilaian Dokumen Lingkungan2.05 . 2.05.01 . 09 . 07

146.788.800,00 0,00 146.788.800,00 0,00 Inventaris Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)2.05 . 2.05.01 . 09 . 08

133.042.600,00 0,00 133.042.600,00 0,00 Pemantauan dan Penelitian Kualitas Air di Kabupaten Badung2.05 . 2.05.01 . 09 . 09

88.268.600,00 0,00 88.268.600,00 0,00 Pemantauan dan Penelitian Kualitas Udara di Kabupaten Badung2.05 . 2.05.01 . 09 . 10

196.498.700,00 0,00 196.498.700,00 0,00 Identifikasi Sumber Pencemaran Lingkungan Hidup2.05 . 2.05.01 . 09 . 11

201.089.300,00 0,00 201.089.300,00 0,00 Penetapan Daya Tampung Beban Pencemar Sungai di Kabupaten Badung2.05 . 2.05.01 . 09 . 12

144.524.700,00 0,00 144.524.700,00 0,00 Identifikasi Status Kerusakan Lahan Produksi Biomassa di Kabupaten Badung2.05 . 2.05.01 . 09 . 13

164.798.800,00 0,00 164.798.800,00 0,00 Pendataan Usaha dan/Atau Kegiatan yang memiliki Ijin Penyimpanan Sementara

Limbah B3 di Kecamatan Kuta Selatan

2.05 . 2.05.01 . 09 . 14

65.849.100,00 0,00 65.849.100,00 0,00 Monitoring Hasil Tindak Lanjut Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Hidup

2.05 . 2.05.01 . 09 . 15

53.072.800,00 0,00 53.072.800,00 0,00 Pendataan Kualitas Kebisingan di Kecamatan Kuta Kabupaten Badung2.05 . 2.05.01 . 09 . 16

Halaman 324REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 44: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

8.933.300,00 0,00 8.933.300,00 0,00 Sosialisasi Limbah B3 Bagi siswa SMU/SMK2.05 . 2.05.01 . 09 . 17

202.726.200,00 0,00 202.726.200,00 0,00 Identifikasi Parameter Kerusakan Kualitas Air Muara Sungai/Loloan2.05 . 2.05.01 . 09 . 18

102.300.900,00 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 0,00 0,00 102.300.900,00 2.05 . 2.05.01 . 10

61.795.100,00 0,00 61.795.100,00 0,00 Pembinaan Program Kampung Iklim (PROKLIM)2.05 . 2.05.01 . 10 . 01

40.505.800,00 0,00 40.505.800,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Penegakan Hukum Lingkungan2.05 . 2.05.01 . 10 . 02

777.567.200,00 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

0,00 0,00 777.567.200,00 2.05 . 2.05.01 . 11

182.691.400,00 0,00 182.691.400,00 0,00 Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)2.05 . 2.05.01 . 11 . 01

52.237.000,00 0,00 52.237.000,00 0,00 Pemuktahiran Data Usaha dan Kegiatan yang telah memiliki Dokumen Lingkungan Di

Kabupaten Badung

2.05 . 2.05.01 . 11 . 02

90.898.200,00 0,00 90.898.200,00 0,00 Penyusunan Indek Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Badung2.05 . 2.05.01 . 11 . 03

198.989.100,00 0,00 198.989.100,00 0,00 Kajian Lingkungan Hidup Strategis di Kabupaten Badung2.05 . 2.05.01 . 11 . 04

92.886.600,00 0,00 92.886.600,00 0,00 Pembinaan dan Penyusunan Profil Adipura2.05 . 2.05.01 . 11 . 05

22.875.000,00 0,00 22.875.000,00 0,00 Pameran Festival Pertanian Kabupaten Badung2.05 . 2.05.01 . 11 . 06

136.989.900,00 0,00 136.989.900,00 0,00 Desimiasi Informasi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan2.05 . 2.05.01 . 11 . 08

20.114.130.576,00 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 9.604.797.585,00 0,00 10.509.332.991,00 2.05 . 2.05.01 . 12

5.890.856.091,00 0,00 5.890.856.091,00 0,00 Pemeliharaan Taman di Kabupaten Badung2.05 . 2.05.01 . 12 . 01

199.688.700,00 0,00 199.688.700,00 0,00 Pengadaan dan Penanaman Pohon Perindang di Kabupaten Badung2.05 . 2.05.01 . 12 . 02

814.736.400,00 0,00 814.736.400,00 0,00 Pemeliharaan Areal Taman Kota Hanoman Sempidi, Kawasan Taman Dewa Ruci, dan

Taman Telajakan Sepanjang Pantai Kuta-Legian

2.05 . 2.05.01 . 12 . 03

2.674.660.500,00 0,00 2.674.660.500,00 0,00 Pengoperasian Kendaraan dan Peralatan Pertamanan2.05 . 2.05.01 . 12 . 05

635.534.000,00 0,00 635.534.000,00 0,00 Pemeliharaan Kendaraan dan Peralatan Pertamanan2.05 . 2.05.01 . 12 . 06

3.532.406.085,00 3.531.084.585,00 1.321.500,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertamanan2.05 . 2.05.01 . 12 . 07

2.042.819.100,00 1.979.208.000,00 63.611.100,00 0,00 Pembangunan Lanjutan Kawasan Taman Intersection Uluwatu II di Kelurahan

Jimbaran

2.05 . 2.05.01 . 12 . 08

924.004.500,00 874.853.000,00 49.151.500,00 0,00 Pembangunan Taman dan Patung di Intersection Desa Pangsan2.05 . 2.05.01 . 12 . 09

638.290.000,00 596.218.000,00 42.072.000,00 0,00 Penataan Taman Median dari Pintu Tol Selatan sampai Pintu Gerbang Nusa Dua2.05 . 2.05.01 . 12 . 11

186.330.000,00 184.052.000,00 2.278.000,00 0,00 Pembangunan Taman Median Jalan Kampus Universitas Udayana Jimbaran

Kecamatan Kuta Selatan

2.05 . 2.05.01 . 12 . 12

1.576.660.000,00 1.484.382.000,00 92.278.000,00 0,00 Pembangunan Taman Median Underpass Tugu Ngurah Rai di Kecamatan Kuta2.05 . 2.05.01 . 12 . 13

998.145.200,00 955.000.000,00 43.145.200,00 0,00 Pembangunan Taman di Depan Intersection Patung Rama Dewa Desa Abiansemal2.05 . 2.05.01 . 12 . 14

197.174.600,00 Program Pembinaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 197.174.600,00 2.05 . 2.05.01 . 13

24.190.700,00 0,00 24.190.700,00 0,00 Pembinaan Program Pengembangan Desa Sadar Lingkungan di Kabupaten Badung2.05 . 2.05.01 . 13 . 01

15.045.300,00 0,00 15.045.300,00 0,00 Pembinaan Perusahaan Berwawasan Lingkungan di Kabupaten Badung2.05 . 2.05.01 . 13 . 02

29.019.200,00 0,00 29.019.200,00 0,00 Pembinaan Kinerja Perusahaan dalam Penaatan Lingkungan (PKP2L)2.05 . 2.05.01 . 13 . 03

10.498.600,00 0,00 10.498.600,00 0,00 Pembinaan Kalpataru di Kabupaten Badung2.05 . 2.05.01 . 13 . 04

39.413.200,00 0,00 39.413.200,00 0,00 Pembinaan Saka Kalpataru di Kabupaten Badung2.05 . 2.05.01 . 13 . 05

79.007.600,00 0,00 79.007.600,00 0,00 Pembinaan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata) di Kabupaten

Badung

2.05 . 2.05.01 . 13 . 06

9.485.171.980,24 Administrasi Kependudukan dan Capil 1.358.305.800,00 239.033.200,00 7.887.832.980,24 2.06

Halaman 325REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 45: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

9.485.171.980,24 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.358.305.800,00 239.033.200,00 7.887.832.980,24 2.06 . 2.06.01

2.107.430.080,24 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 59.693.200,00 2.047.736.880,24 2.06 . 2.06.01 . 01

3.747.000,00 0,00 3.747.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.06 . 2.06.01 . 01 . 01

1.081.817.000,00 0,00 1.081.817.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.06 . 2.06.01 . 01 . 02

29.997.200,00 0,00 29.997.200,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 10

24.999.900,00 0,00 24.999.900,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.06 . 2.06.01 . 01 . 11

3.162.500,00 0,00 3.162.500,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga2.06 . 2.06.01 . 01 . 14

57.294.000,00 0,00 57.294.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.06 . 2.06.01 . 01 . 15

21.600.000,00 0,00 21.600.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.06 . 2.06.01 . 01 . 17

250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.06 . 2.06.01 . 01 . 18

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan dekorasi2.06 . 2.06.01 . 01 . 19

350.040.000,00 0,00 350.040.000,00 0,00 Penyediaan bahan bakar kendaraan2.06 . 2.06.01 . 01 . 20

29.280.000,00 0,00 29.280.000,00 0,00 Penyediaan bahan upacara keagamaan2.06 . 2.06.01 . 01 . 21

65.767.480,24 0,00 6.074.280,24 59.693.200,00 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap2.06 . 2.06.01 . 01 . 22

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Lomba Olahraga/Seni Dalam Rangka HUT Mangupura2.06 . 2.06.01 . 01 . 23

15.225.000,00 0,00 15.225.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional2.06 . 2.06.01 . 01 . 26

94.500.000,00 0,00 94.500.000,00 0,00 Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura Khayangan Jagat2.06 . 2.06.01 . 01 . 27

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 30

1.652.547.800,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.243.305.800,00 0,00 409.242.000,00 2.06 . 2.06.01 . 02

306.335.000,00 306.335.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional2.06 . 2.06.01 . 02 . 05

209.002.000,00 209.002.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 07

614.894.000,00 614.894.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 09

172.000.000,00 0,00 172.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.06 . 2.06.01 . 02 . 24

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemeliharaan perlengkapan kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 26

230.000.000,00 0,00 230.000.000,00 0,00 Pemeliharaan peralatan kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 28

114.316.800,00 113.074.800,00 1.242.000,00 0,00 Penataan Ruang Pertemuan dan Ruang Kepala Dinas2.06 . 2.06.01 . 02 . 51

185.339.800,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 179.340.000,00 5.999.800,00 2.06 . 2.06.01 . 06

179.340.000,00 0,00 0,00 179.340.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2.06 . 2.06.01 . 06 . 01

5.999.800,00 0,00 5.999.800,00 0,00 penyusunan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah ( AKIP )2.06 . 2.06.01 . 06 . 04

10.000.000,00 Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD 0,00 0,00 10.000.000,00 2.06 . 2.06.01 . 09

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)2.06 . 2.06.01 . 09 . 03

5.529.854.300,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 115.000.000,00 0,00 5.414.854.300,00 2.06 . 2.06.01 . 15

324.056.700,00 0,00 324.056.700,00 0,00 Penataan Arsip Akta Catatan Sipil2.06 . 2.06.01 . 15 . 01

30.127.700,00 0,00 30.127.700,00 0,00 Fumigasi dan anti rayap2.06 . 2.06.01 . 15 . 02

154.159.400,00 0,00 154.159.400,00 0,00 Pelayanan akta kelahiran2.06 . 2.06.01 . 15 . 03

83.505.000,00 0,00 83.505.000,00 0,00 Pelayanan Akta Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan, dan Kematian2.06 . 2.06.01 . 15 . 04

Halaman 326REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 46: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

634.678.000,00 0,00 634.678.000,00 0,00 Pelayanan Jemput Bola Catatan Sipil2.06 . 2.06.01 . 15 . 05

140.825.600,00 0,00 140.825.600,00 0,00 Pelayanan akta perkawinan dan perceraian2.06 . 2.06.01 . 15 . 06

51.792.200,00 0,00 51.792.200,00 0,00 Sosialisasi kebijakan kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 07

246.315.800,00 0,00 246.315.800,00 0,00 Pelayanan Administrasi Kependudukan ( LAMPID )2.06 . 2.06.01 . 15 . 08

12.039.700,00 0,00 12.039.700,00 0,00 Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 09

2.100.571.900,00 0,00 2.100.571.900,00 0,00 Pelayanan KTP-el dan Kartu Identitas Anak2.06 . 2.06.01 . 15 . 10

34.375.300,00 0,00 34.375.300,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SIAK di Kabupaten Badung2.06 . 2.06.01 . 15 . 11

77.401.900,00 0,00 77.401.900,00 0,00 Pelatihan Operator SIAK di Kabupaten Badung2.06 . 2.06.01 . 15 . 12

115.000.000,00 115.000.000,00 0,00 0,00 Penataan Ruang Server2.06 . 2.06.01 . 15 . 14

110.290.800,00 0,00 110.290.800,00 0,00 Sosialisasi, Pendaftaran Penduduk , Penduduk Non Permanen, Monitoring dan

Evaluasi Pendaftaran Penduduk

2.06 . 2.06.01 . 15 . 15

308.307.900,00 0,00 308.307.900,00 0,00 Pemutahiran Data Penduduk2.06 . 2.06.01 . 15 . 16

93.881.900,00 0,00 93.881.900,00 0,00 Pendataan Penduduk Non permanen2.06 . 2.06.01 . 15 . 18

912.501.000,00 0,00 912.501.000,00 0,00 Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan (DAK)2.06 . 2.06.01 . 15 . 20

100.023.500,00 0,00 100.023.500,00 0,00 Pendataan dan Penertiban Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan2.06 . 2.06.01 . 15 . 21

11.989.695.925,00 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 612.500.000,00 950.744.800,00 10.426.451.125,00 2.07

11.989.695.925,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 612.500.000,00 950.744.800,00 10.426.451.125,00 2.07 . 2.07.01

1.113.440.865,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 123.284.800,00 990.156.065,00 2.07 . 2.07.01 . 01

3.144.000,00 0,00 3.144.000,00 0,00 Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan2.07 . 2.07.01 . 01 . 01

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.07 . 2.07.01 . 01 . 02

13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.07 . 2.07.01 . 01 . 06

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengelolaan kebersihan kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 08

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.07 . 2.07.01 . 01 . 11

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 12

53.814.000,00 0,00 53.814.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.07 . 2.07.01 . 01 . 15

27.216.000,00 0,00 27.216.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.07 . 2.07.01 . 01 . 17

325.000.000,00 0,00 325.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.07 . 2.07.01 . 01 . 18

133.726.865,00 0,00 10.442.065,00 123.284.800,00 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap2.07 . 2.07.01 . 01 . 19

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan dekorasi2.07 . 2.07.01 . 01 . 20

293.040.000,00 0,00 293.040.000,00 0,00 Penyediaan bahan bakar kendaraan2.07 . 2.07.01 . 01 . 21

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan upacara keagamaan2.07 . 2.07.01 . 01 . 22

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Lomba-lomba Olahraga/Kesenian Dalam Rangka Peringatan HUT Mangupura2.07 . 2.07.01 . 01 . 23

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 24

91.000.000,00 0,00 91.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura Kahyangan Jagat2.07 . 2.07.01 . 01 . 25

836.915.300,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 612.500.000,00 0,00 224.415.300,00 2.07 . 2.07.01 . 02

182.764.900,00 182.500.000,00 264.900,00 0,00 Pengadaan perlengkapan kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 07

430.264.900,00 430.000.000,00 264.900,00 0,00 Pengadaan peralatan kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 09

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Pemeliharaan gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 22

Halaman 327REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 47: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

181.610.500,00 0,00 181.610.500,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.07 . 2.07.01 . 02 . 24

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemeliharaan perlengkapan kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 26

32.775.000,00 0,00 32.775.000,00 0,00 Pemeliharaan peralatan kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 28

219.660.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 213.660.000,00 6.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 06

213.660.000,00 0,00 0,00 213.660.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2.07 . 2.07.01 . 06 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)2.07 . 2.07.01 . 06 . 05

10.000.000,00 Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD 0,00 0,00 10.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 09

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)2.07 . 2.07.01 . 09 . 01

1.542.803.100,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 0,00 1.542.803.100,00 2.07 . 2.07.01 . 15

0,00 0,00 0,00 0,00 Bimtek Peningkatan Kualitas SDM Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan di

Kabupaten Badung

2.07 . 2.07.01 . 15 . 01

221.675.000,00 0,00 221.675.000,00 0,00 Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) TK,SD2.07 . 2.07.01 . 15 . 02

0,00 0,00 0,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi Posyandu (SIP)2.07 . 2.07.01 . 15 . 03

30.785.200,00 0,00 30.785.200,00 0,00 Pembinaan Pokjana/Pokja Posyandu2.07 . 2.07.01 . 15 . 04

297.983.100,00 0,00 297.983.100,00 0,00 Pendampingan Lembaga Desa / Kemasyarakatan2.07 . 2.07.01 . 15 . 05

64.418.300,00 0,00 64.418.300,00 0,00 Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi Posyandu (SIP)2.07 . 2.07.01 . 15 . 06

680.265.300,00 0,00 680.265.300,00 0,00 Bimtek PKK di Kabupaten Badung2.07 . 2.07.01 . 15 . 07

28.667.900,00 0,00 28.667.900,00 0,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Nomor 110 Tahun 20162.07 . 2.07.01 . 15 . 08

219.008.300,00 0,00 219.008.300,00 0,00 Sosialisasi dan Musyawarah Desa Pembentukan BPD2.07 . 2.07.01 . 15 . 09

456.608.800,00 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 0,00 0,00 456.608.800,00 2.07 . 2.07.01 . 16

168.542.100,00 0,00 168.542.100,00 0,00 Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional2.07 . 2.07.01 . 16 . 01

0,00 0,00 0,00 0,00 Monev Peningkatan Lingkungan Melalui Unit Pengelola Sarana/Kelompok Pemakai Air

bersih di Kab. Badung

2.07 . 2.07.01 . 16 . 02

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Simpan Pinjam Untuk Perempuan (SPP)2.07 . 2.07.01 . 16 . 03

95.440.200,00 0,00 95.440.200,00 0,00 Pembinaan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)2.07 . 2.07.01 . 16 . 05

0,00 0,00 0,00 0,00 Workshop Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan Pengelolaan Badan Usaha Milik

Desa (Bumdesa)

2.07 . 2.07.01 . 16 . 06

0,00 0,00 0,00 0,00 Rancangan Peraturan Bupati Tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik

Desa (Bumdesa)

2.07 . 2.07.01 . 16 . 07

0,00 0,00 0,00 0,00 Bimbingan Teknis Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (TTG) Pedesaan2.07 . 2.07.01 . 16 . 08

28.360.000,00 0,00 28.360.000,00 0,00 Pembinaan Kelompok Teknologi Tepat Guna (TTG) Kabupaten Badung2.07 . 2.07.01 . 16 . 09

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembinaan Pasar Desa di Kabupaten Badung2.07 . 2.07.01 . 16 . 11

61.931.500,00 0,00 61.931.500,00 0,00 Bimbingan Teknis Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa)2.07 . 2.07.01 . 16 . 16

53.510.100,00 0,00 53.510.100,00 0,00 Bimbingan Teknis Pengelolaan Simpan Pinjam untuk Perempuan di Kabupaten

Badung

2.07 . 2.07.01 . 16 . 18

48.824.900,00 0,00 48.824.900,00 0,00 Bimbingan Teknis Pengelolaan Pasar Desa di Kabupaten Badung2.07 . 2.07.01 . 16 . 19

1.217.373.900,00 Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan 0,00 0,00 1.217.373.900,00 2.07 . 2.07.01 . 17

34.076.500,00 0,00 34.076.500,00 0,00 Pelatihan TP PKK dan Ketua - Ketua Kelompok PKK (TPK3 PKK) Kabupaten Badung2.07 . 2.07.01 . 17 . 04

70.515.600,00 0,00 70.515.600,00 0,00 Pembinaan dan Evaluasi 10 Program Pokok PKK2.07 . 2.07.01 . 17 . 05

Halaman 328REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 48: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

253.325.200,00 0,00 253.325.200,00 0,00 Pembinaan dan Evaluasi dalam rangka KG PKK KB/Kes Posyandu, LBS dan PHBS di

Rumah Tangga Kabupaten Badung

2.07 . 2.07.01 . 17 . 06

416.012.200,00 0,00 416.012.200,00 0,00 Pemberdayaan TP PKK Kabupaten Badung2.07 . 2.07.01 . 17 . 07

443.444.400,00 0,00 443.444.400,00 0,00 Jambore Kader PKK2.07 . 2.07.01 . 17 . 08

3.860.305.200,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 0,00 613.800.000,00 3.246.505.200,00 2.07 . 2.07.01 . 18

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembinaan / Monitoring Pemilihan Antar Waktu dan Pelantikan Perbekel di

Kabupaten Badung

2.07 . 2.07.01 . 18 . 05

0,00 0,00 0,00 0,00 Identifikasi dan Inventarisasi Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan

Kewenangan Lokal Berskala Desa

2.07 . 2.07.01 . 18 . 06

0,00 0,00 0,00 0,00 Bimtek Manajemen Pemerintahan Desa Kepada Kepala Lingkungan dan Lurah

se-Kabupaten Badung

2.07 . 2.07.01 . 18 . 07

64.826.500,00 0,00 64.826.500,00 0,00 Bimtek Manajemen Pemerintahan Desa di Kabupaten Badung2.07 . 2.07.01 . 18 . 08

2.811.216.700,00 0,00 2.811.216.700,00 0,00 Pembinaan /monitoring pemilihan dan pelantikan perbekel di Kab. Badung2.07 . 2.07.01 . 18 . 10

175.268.900,00 0,00 175.268.900,00 0,00 Penyerahan, Pembinaan dan Monitoring Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Kepada Desa di Kabupaten Badung

2.07 . 2.07.01 . 18 . 14

32.500.400,00 0,00 32.500.400,00 0,00 Pembinaan Administrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di

Kabupaten Badung

2.07 . 2.07.01 . 18 . 29

662.057.600,00 0,00 48.257.600,00 613.800.000,00 Evaluasi/Verifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) Induk dan

Perubahan

2.07 . 2.07.01 . 18 . 34

114.435.100,00 0,00 114.435.100,00 0,00 Bimbingan Teknis Sistem Keuangan Desa2.07 . 2.07.01 . 18 . 42

2.699.964.060,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 0,00 0,00 2.699.964.060,00 2.07 . 2.07.01 . 19

0,00 0,00 0,00 0,00 Perubahan Status Pemerintahan Kelurahan menjadi Desa di Kabupaten Badung2.07 . 2.07.01 . 19 . 05

119.742.700,00 0,00 119.742.700,00 0,00 Bimtek Profil Desa Berbasis Online2.07 . 2.07.01 . 19 . 07

32.970.900,00 0,00 32.970.900,00 0,00 Lomba Desa Berprestasi Menurunkan Kemiskinan Tahun 20182.07 . 2.07.01 . 19 . 08

8.854.300,00 0,00 8.854.300,00 0,00 Pembinaan Pemekaran Banjar Dinas dalam Desa2.07 . 2.07.01 . 19 . 09

176.479.400,00 0,00 176.479.400,00 0,00 Pembinaan Perkembangan Desa2.07 . 2.07.01 . 19 . 11

1.884.045.800,00 0,00 1.884.045.800,00 0,00 TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 101 Kabupaten Badung Tahun 20182.07 . 2.07.01 . 19 . 12

48.645.100,00 0,00 48.645.100,00 0,00 Monitoring dan Inventarisasi Swadaya Murni Masyarakat Kabupaten Badung2.07 . 2.07.01 . 19 . 19

198.032.260,00 0,00 198.032.260,00 0,00 Pembinaan dan Penyusunan Profil Desa/Kel Tingkat Kabupaten2.07 . 2.07.01 . 19 . 32

144.934.300,00 0,00 144.934.300,00 0,00 Evaluasi Perkembangan Desa / Kelurahan2.07 . 2.07.01 . 19 . 37

86.259.300,00 0,00 86.259.300,00 0,00 Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Dalam Membangun Desa2.07 . 2.07.01 . 19 . 41

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembinaan Desa/Kelurahan Lomba2.07 . 2.07.01 . 19 . 44

32.624.700,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 0,00 32.624.700,00 2.07 . 2.07.01 . 20

32.624.700,00 0,00 32.624.700,00 0,00 Monitoring Rastra di Kabupaten Badung2.07 . 2.07.01 . 20 . 01

8.182.512.710,00 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1.412.130.700,00 278.280.000,00 6.492.102.010,00 2.08

8.182.512.710,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

1.412.130.700,00 278.280.000,00 6.492.102.010,00 2.08 . 2.08.01

1.264.350.300,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 1.264.350.300,00 2.08 . 2.08.01 . 01

61.500.000,00 0,00 61.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.08 . 2.08.01 . 01 . 02

32.350.000,00 0,00 32.350.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.08 . 2.08.01 . 01 . 06

Halaman 329REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 49: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.806.800,00 0,00 2.806.800,00 0,00 Pelayanan jasa administrasi keuangan2.08 . 2.08.01 . 01 . 07

59.708.500,00 0,00 59.708.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.08 . 2.08.01 . 01 . 10

23.319.000,00 0,00 23.319.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.08 . 2.08.01 . 01 . 11

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.08 . 2.08.01 . 01 . 12

91.530.000,00 0,00 91.530.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.08 . 2.08.01 . 01 . 15

18.036.000,00 0,00 18.036.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.08 . 2.08.01 . 01 . 17

350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.08 . 2.08.01 . 01 . 18

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan Dekorasi2.08 . 2.08.01 . 01 . 19

45.200.000,00 0,00 45.200.000,00 0,00 Penyediaan Upacara Keagamaan2.08 . 2.08.01 . 01 . 20

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Lomba Olahraga/Seni dalam rangka HUT Mangupura2.08 . 2.08.01 . 01 . 22

405.900.000,00 0,00 405.900.000,00 0,00 Penyediaan bahan bakar kendaraan dinas2.08 . 2.08.01 . 01 . 26

115.500.000,00 0,00 115.500.000,00 0,00 Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura-Pura Kahyangan Jagat2.08 . 2.08.01 . 01 . 27

1.069.992.700,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 536.130.700,00 0,00 533.862.000,00 2.08 . 2.08.01 . 02

50.130.700,00 50.130.700,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan kantor2.08 . 2.08.01 . 02 . 07

486.000.000,00 486.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan kantor2.08 . 2.08.01 . 02 . 09

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.08 . 2.08.01 . 02 . 22

456.862.000,00 0,00 456.862.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.08 . 2.08.01 . 02 . 24

42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 Pemeliharaan perlengkapan kantor2.08 . 2.08.01 . 02 . 26

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pemeliharaan peralatan kantor2.08 . 2.08.01 . 02 . 28

55.141.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 55.141.000,00 2.08 . 2.08.01 . 05

55.141.000,00 0,00 55.141.000,00 0,00 Rapat Kerja Daerah Program KB2.08 . 2.08.01 . 05 . 06

250.692.800,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

0,00 240.960.000,00 9.732.800,00 2.08 . 2.08.01 . 06

242.145.900,00 0,00 1.185.900,00 240.960.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2.08 . 2.08.01 . 06 . 01

8.546.900,00 0,00 8.546.900,00 0,00 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah2.08 . 2.08.01 . 06 . 05

24.668.100,00 Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD 0,00 0,00 24.668.100,00 2.08 . 2.08.01 . 09

24.668.100,00 0,00 24.668.100,00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)2.08 . 2.08.01 . 09 . 01

4.627.993.610,00 Program Keluarga Berencana 876.000.000,00 37.320.000,00 3.714.673.610,00 2.08 . 2.08.01 . 11

97.806.200,00 0,00 97.806.200,00 0,00 Pembinaan Pasangan Usia Subur yang belum ber-KB (PUS Unmetneed)2.08 . 2.08.01 . 11 . 01

9.429.400,00 0,00 9.429.400,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Program KB2.08 . 2.08.01 . 11 . 03

111.429.100,00 0,00 111.429.100,00 0,00 Orientasi dan Penyusunan Laporan Program KB Nasional2.08 . 2.08.01 . 11 . 04

43.005.500,00 0,00 43.005.500,00 0,00 Sosialisasi KB Pria dan KB Perusahaan2.08 . 2.08.01 . 11 . 05

69.212.100,00 0,00 69.212.100,00 0,00 Pembinaan dan Evaluasi KIE Kreatif dan Duta Gen Re Unggulan2.08 . 2.08.01 . 11 . 06

1.870.001.660,00 0,00 1.870.001.660,00 0,00 Penyuluhan, Pelayanan Kesehatan Reproduksi, dan KB Keliling2.08 . 2.08.01 . 11 . 07

205.466.550,00 0,00 205.466.550,00 0,00 Pembinaan dan Evaluasi Pencapaian Program KB serta Keluarga Harmonis Sejahtera

(KHS)

2.08 . 2.08.01 . 11 . 08

67.034.600,00 0,00 67.034.600,00 0,00 Pembinaan dan Monitoring Kampung KB Kabupaten Badung2.08 . 2.08.01 . 11 . 09

55.420.700,00 0,00 25.540.700,00 29.880.000,00 Analisis Kependudukan di Kabupaten Badung2.08 . 2.08.01 . 11 . 10

Halaman 330REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 50: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

877.863.800,00 876.000.000,00 1.863.800,00 0,00 Pengadaan Mobil Pelayanan Kesehatan Reproduksi2.08 . 2.08.01 . 11 . 60

540.000.000,00 0,00 540.000.000,00 0,00 Pertemuan Pokja Forum Musyawarah, Lokakarya Mini Tingkat Desa dan Operasional

Ketahanan Keluarga berbasis Kelompok Kegiatan Tribina ( DAK Non Fisik )

2.08 . 2.08.01 . 11 . 61

159.084.000,00 0,00 151.644.000,00 7.440.000,00 Monitoring dan Evaluasi serta dukungan sarana KIE BOKB ( DAK Non Fisik )2.08 . 2.08.01 . 11 . 62

522.240.000,00 0,00 522.240.000,00 0,00 Pembinaan dalam upaya Peningkatan Pencapaian Program KB bagi masyarakat oleh

PPKBD dan Sub PPKBD (DAK Non Fisik)

2.08 . 2.08.01 . 11 . 63

422.041.800,00 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 0,00 0,00 422.041.800,00 2.08 . 2.08.01 . 12

33.837.200,00 0,00 33.837.200,00 0,00 Pembinaan dan Evaluasi PIK Remaja2.08 . 2.08.01 . 12 . 01

109.966.500,00 0,00 109.966.500,00 0,00 Pengembangan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja/Mahasiswa2.08 . 2.08.01 . 12 . 02

89.119.500,00 0,00 89.119.500,00 0,00 Pengadaan Alat Kontrasepsi2.08 . 2.08.01 . 12 . 03

73.702.600,00 0,00 73.702.600,00 0,00 Pengelolaan Alat dan Obat Kontrasepsi2.08 . 2.08.01 . 12 . 14

115.416.000,00 0,00 115.416.000,00 0,00 Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi (DAK Non Fisik)2.08 . 2.08.01 . 12 . 15

113.869.800,00 Program Penyiapan Tenaga Pedamping Kelompok Bina Keluarga 0,00 0,00 113.869.800,00 2.08 . 2.08.01 . 13

113.869.800,00 0,00 113.869.800,00 0,00 Pembinaan dan Evaluasi Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), Penyuluh Keluarga

Berencana (PLKB/PKB) dan KB Lestari

2.08 . 2.08.01 . 13 . 01

353.762.600,00 Program pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga 0,00 0,00 353.762.600,00 2.08 . 2.08.01 . 14

243.840.700,00 0,00 243.840.700,00 0,00 Pembinaan dan Evaluasi Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR), Kelompok Bina

Keluarga Lansia (BKL), Kelompok dan Pengelola Bina Keluarga Balita (BKB) serta

Lansia Tangguh Kelompok BKL

2.08 . 2.08.01 . 14 . 01

50.542.400,00 0,00 50.542.400,00 0,00 Pembinaan dan Evaluasi Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga

Sejahtera (UPPKS)

2.08 . 2.08.01 . 14 . 02

37.689.300,00 0,00 37.689.300,00 0,00 Pembinaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK

Kabupaten Badung

2.08 . 2.08.01 . 14 . 03

21.690.200,00 0,00 21.690.200,00 0,00 Pameran Kerajinan dalam rangka Festival Budaya Pertanian Kabupaten Badung2.08 . 2.08.01 . 14 . 06

31.492.413.260,00 Perhubungan 16.401.054.000,00 1.569.130.920,00 13.522.228.340,00 2.09

31.492.413.260,00 Dinas Perhubungan 16.401.054.000,00 1.569.130.920,00 13.522.228.340,00 2.09 . 2.09.01

1.849.942.163,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 130.390.920,00 1.719.551.243,00 2.09 . 2.09.01 . 01

102.000.000,00 0,00 102.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik2.09 . 2.09.01 . 01 . 01

23.707.500,00 0,00 23.707.500,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional2.09 . 2.09.01 . 01 . 02

34.893.750,00 0,00 34.893.750,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 03

28.227.600,00 0,00 28.227.600,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan2.09 . 2.09.01 . 01 . 04

9.350.000,00 0,00 9.350.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 05

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Keuangan2.09 . 2.09.01 . 01 . 06

47.520.000,00 0,00 47.520.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan2.09 . 2.09.01 . 01 . 07

29.760.000,00 0,00 29.760.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman2.09 . 2.09.01 . 01 . 08

350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah2.09 . 2.09.01 . 01 . 09

30.175.000,00 0,00 30.175.000,00 0,00 Penyediaan Dekorasi2.09 . 2.09.01 . 01 . 10

220.440.000,00 0,00 220.440.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan2.09 . 2.09.01 . 01 . 11

86.010.000,00 0,00 86.010.000,00 0,00 Penyediaan Upacara Keagamaan2.09 . 2.09.01 . 01 . 12

141.692.513,00 0,00 11.301.593,00 130.390.920,00 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap2.09 . 2.09.01 . 01 . 13

Halaman 331REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 51: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Kegiatan Lomba Olah Raga / Seni dalam Rangka HUT Mangupura2.09 . 2.09.01 . 01 . 14

244.000.000,00 0,00 244.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-pura Kahyangan Jagat2.09 . 2.09.01 . 01 . 15

33.868.600,00 0,00 33.868.600,00 0,00 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai2.09 . 2.09.01 . 01 . 16

239.934.000,00 0,00 239.934.000,00 0,00 Pengelolaan Kebersihan Kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 17

173.863.200,00 0,00 173.863.200,00 0,00 Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai Dinas Perhubungan2.09 . 2.09.01 . 01 . 18

2.311.993.277,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 531.279.000,00 1.080.000.000,00 700.714.277,00 2.09 . 2.09.01 . 02

367.000.000,00 367.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor2.09 . 2.09.01 . 02 . 01

164.279.000,00 164.279.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor2.09 . 2.09.01 . 02 . 02

17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor2.09 . 2.09.01 . 02 . 04

26.702.577,00 0,00 26.702.577,00 0,00 Pemeliharaan Peralatan Kantor2.09 . 2.09.01 . 02 . 05

18.500.000,00 0,00 18.500.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor2.09 . 2.09.01 . 02 . 06

178.486.000,00 0,00 178.486.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional2.09 . 2.09.01 . 02 . 07

7.923.600,00 0,00 7.923.600,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan pada Dinas Perhubungan2.09 . 2.09.01 . 02 . 08

121.541.700,00 0,00 121.541.700,00 0,00 Pemeliharaan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor2.09 . 2.09.01 . 02 . 09

1.251.976.800,00 0,00 171.976.800,00 1.080.000.000,00 Patroli dan Pengamanan Lalu Lintas di Kabupaten Badung2.09 . 2.09.01 . 02 . 11

12.030.700,00 0,00 12.030.700,00 0,00 Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan2.09 . 2.09.01 . 02 . 12

21.798.700,00 0,00 21.798.700,00 0,00 Penyelenggaraan Festival Budaya Pertanian Kabupaten Badung2.09 . 2.09.01 . 02 . 13

89.854.200,00 0,00 89.854.200,00 0,00 Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan di Kawasan Badung Selatan2.09 . 2.09.01 . 02 . 14

34.900.000,00 0,00 34.900.000,00 0,00 Pemeliharaan Perangkat Komunikasi Dinas Perhubungan Kabupaten Badung2.09 . 2.09.01 . 02 . 16

366.202.300,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 358.740.000,00 7.462.300,00 2.09 . 2.09.01 . 06

361.592.000,00 0,00 2.852.000,00 358.740.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD2.09 . 2.09.01 . 06 . 01

4.610.300,00 0,00 4.610.300,00 0,00 Penyusunan (AKIP) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah2.09 . 2.09.01 . 06 . 02

22.531.769.300,00 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 15.869.775.000,00 0,00 6.661.994.300,00 2.09 . 2.09.01 . 15

13.960.500,00 0,00 13.960.500,00 0,00 Monitoring dan Pengendalian Ketertiban Perparkiran di Kabupaten Badung2.09 . 2.09.01 . 15 . 01

308.165.200,00 0,00 308.165.200,00 0,00 Pengecatan Canstin di Kab. Badung2.09 . 2.09.01 . 15 . 02

785.510.700,00 0,00 785.510.700,00 0,00 Pengadaan Sarana Uji Kendaraan Bermotor2.09 . 2.09.01 . 15 . 03

3.816.153.200,00 0,00 3.816.153.200,00 0,00 Pengelolaan UPT Lalu Lintas dan Angkutan Badung Selatan2.09 . 2.09.01 . 15 . 04

82.056.700,00 0,00 82.056.700,00 0,00 Pengukuran Kinerja Jaringan Jalan di Kecamatan Kuta Utara, Kuta dan Kuta Selatan2.09 . 2.09.01 . 15 . 06

252.898.600,00 0,00 252.898.600,00 0,00 Pemeliharaan Marka Jalan di Kabupaten Badung2.09 . 2.09.01 . 15 . 07

187.457.700,00 0,00 187.457.700,00 0,00 Pemeliharaan Traffic Light dan Warning Light di Kabupaten Badung2.09 . 2.09.01 . 15 . 08

105.800.200,00 0,00 105.800.200,00 0,00 Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas di Kabupaten Badung2.09 . 2.09.01 . 15 . 09

151.941.000,00 150.000.000,00 1.941.000,00 0,00 Pengadaan Road Barrier dan Rambu Barikade di Kabupaten Badung2.09 . 2.09.01 . 15 . 10

1.536.429.500,00 1.500.000.000,00 36.429.500,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas di Kabupaten Badung2.09 . 2.09.01 . 15 . 11

1.104.266.500,00 1.102.275.000,00 1.991.500,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan di Kabupaten Badung2.09 . 2.09.01 . 15 . 12

2.109.446.700,00 2.060.000.000,00 49.446.700,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light di Kabupaten Badung2.09 . 2.09.01 . 15 . 13

735.732.800,00 697.500.000,00 38.232.800,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Guard Rail) di Kabupaten

Badung

2.09 . 2.09.01 . 15 . 14

893.002.100,00 0,00 893.002.100,00 0,00 Pengelolaan ATCS (Area Traffic Control System) di Kabupaten Badung2.09 . 2.09.01 . 15 . 15

Halaman 332REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 52: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

986.392.000,00 985.000.000,00 1.392.000,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Rambu dan Marka Zona Selamat Sekolah di Kabupaten

Badung

2.09 . 2.09.01 . 15 . 16

9.462.555.900,00 9.375.000.000,00 87.555.900,00 0,00 Pembangunan ATCS (Area Traffic Control System) di Kabupaten Badung Tahap III2.09 . 2.09.01 . 15 . 17

4.422.585.020,00 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 0,00 0,00 4.422.585.020,00 2.09 . 2.09.01 . 17

70.104.200,00 0,00 70.104.200,00 0,00 Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota2.09 . 2.09.01 . 17 . 01

46.196.800,00 0,00 46.196.800,00 0,00 Pembinaan dan Pengawasan Angkutan Orang serta Pemilihan Abdiyasa Teladan2.09 . 2.09.01 . 17 . 02

52.502.500,00 0,00 52.502.500,00 0,00 Pembinaan, Pengawasan dan Koordinasi Penanganan Angkutan Barang dan Angkutan

Khusus

2.09 . 2.09.01 . 17 . 03

3.702.986.620,00 0,00 3.702.986.620,00 0,00 Pengadaan Jasa Layanan Trayek Pengumpan Trans SARBAGITA2.09 . 2.09.01 . 17 . 04

15.636.300,00 0,00 15.636.300,00 0,00 Pelaksanaan dan Evaluasi Tim Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten

Badung

2.09 . 2.09.01 . 17 . 05

78.088.500,00 0,00 78.088.500,00 0,00 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten

Badung

2.09 . 2.09.01 . 17 . 06

14.723.700,00 0,00 14.723.700,00 0,00 Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas di Kabupaten Badung2.09 . 2.09.01 . 17 . 07

94.385.500,00 0,00 94.385.500,00 0,00 Pembinaan dan Pengawasan Nelayan/Wisata Bahari serta Keselamatan Angkutan

Laut

2.09 . 2.09.01 . 17 . 08

196.052.400,00 0,00 196.052.400,00 0,00 Studi Pengembangan Angkutan Sekolah di Kabupaten Badung2.09 . 2.09.01 . 17 . 09

151.908.500,00 0,00 151.908.500,00 0,00 Studi Evaluasi Angkutan Pengumpan dan Perencanaan Angkutan Umum di Kawasan

Kuta

2.09 . 2.09.01 . 17 . 10

9.921.200,00 Program perencanaan dan penganggaran SKPD 0,00 0,00 9.921.200,00 2.09 . 2.09.01 . 23

9.921.200,00 0,00 9.921.200,00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan PD (Renja, RKA)2.09 . 2.09.01 . 23 . 01

142.021.555.552,00 Komunikasi dan Informatika 85.689.073.392,00 4.399.782.000,00 51.932.700.160,00 2.10

142.021.555.552,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 85.689.073.392,00 4.399.782.000,00 51.932.700.160,00 2.10 . 2.10.01

1.659.985.248,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 1.659.985.248,00 2.10 . 2.10.01 . 01

305.400.000,00 0,00 305.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.10 . 2.10.01 . 01 . 01

9.300.000,00 0,00 9.300.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.10 . 2.10.01 . 01 . 02

6.600.000,00 0,00 6.600.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan2.10 . 2.10.01 . 01 . 03

34.999.888,00 0,00 34.999.888,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 04

29.999.900,00 0,00 29.999.900,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.10 . 2.10.01 . 01 . 05

17.020.500,00 0,00 17.020.500,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 06

82.410.000,00 0,00 82.410.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.10 . 2.10.01 . 01 . 07

42.444.000,00 0,00 42.444.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.10 . 2.10.01 . 01 . 08

325.000.000,00 0,00 325.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah2.10 . 2.10.01 . 01 . 09

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan Dekorasi2.10 . 2.10.01 . 01 . 10

335.880.000,00 0,00 335.880.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan2.10 . 2.10.01 . 01 . 11

42.980.000,00 0,00 42.980.000,00 0,00 Penyediaan Upacara Keagamaan2.10 . 2.10.01 . 01 . 12

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Lomba-lomba Olahraga/Kesenian Pada Hari-hari Bersejarah2.10 . 2.10.01 . 01 . 13

106.000.000,00 0,00 106.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-Pura Kahyangan Jagat2.10 . 2.10.01 . 01 . 14

21.143.200,00 0,00 21.143.200,00 0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga2.10 . 2.10.01 . 01 . 16

245.807.760,00 0,00 245.807.760,00 0,00 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap2.10 . 2.10.01 . 01 . 17

Halaman 333REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 53: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.913.055.640,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.647.796.740,00 0,00 265.258.900,00 2.10 . 2.10.01 . 02

266.795.400,00 266.795.400,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor2.10 . 2.10.01 . 02 . 01

621.001.340,00 621.001.340,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.10 . 2.10.01 . 02 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor2.10 . 2.10.01 . 02 . 03

165.000.000,00 0,00 165.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional2.10 . 2.10.01 . 02 . 04

31.800.000,00 0,00 31.800.000,00 0,00 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor2.10 . 2.10.01 . 02 . 05

34.000.000,00 0,00 34.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Peralatan Kantor2.10 . 2.10.01 . 02 . 06

16.268.500,00 0,00 16.268.500,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika2.10 . 2.10.01 . 02 . 08

13.190.400,00 0,00 13.190.400,00 0,00 Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan2.10 . 2.10.01 . 02 . 09

1.760.000.000,00 1.760.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional2.10 . 2.10.01 . 02 . 10

548.423.100,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

0,00 538.782.000,00 9.641.100,00 2.10 . 2.10.01 . 03

542.421.400,00 0,00 3.639.400,00 538.782.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2.10 . 2.10.01 . 03 . 01

6.001.700,00 0,00 6.001.700,00 0,00 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah2.10 . 2.10.01 . 03 . 02

10.001.900,00 Program Perencanaan dan Pengangaran SKPD (Renja, RKA) 0,00 0,00 10.001.900,00 2.10 . 2.10.01 . 04

10.001.900,00 0,00 10.001.900,00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD2.10 . 2.10.01 . 04 . 01

136.855.167.164,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa 83.041.276.652,00 3.861.000.000,00 49.952.890.512,00 2.10 . 2.10.01 . 05

6.398.970.889,00 0,00 6.398.970.889,00 0,00 Pemeliharaan Tower dan Infrastruktur Jaringan Intranet/Internet di Kabupaten

Badung

2.10 . 2.10.01 . 05 . 01

65.025.795.764,00 26.874.132.581,00 38.151.663.183,00 0,00 Penyediaan Akses Internet di Kabupaten Badung2.10 . 2.10.01 . 05 . 02

1.110.867.900,00 0,00 1.110.867.900,00 0,00 Pemeliharaan CCTV di Kabupaten Badung2.10 . 2.10.01 . 05 . 04

15.018.519.371,00 14.762.144.071,00 256.375.300,00 0,00 Pengembangan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan CCTV pada Kawasan Strategis

di Kabupaten Badung

2.10 . 2.10.01 . 05 . 05

6.378.100,00 0,00 6.378.100,00 0,00 Pengawasan dan Pengendalian Usaha Telekomunikasi/Informatika di Kabupaten

Badung

2.10 . 2.10.01 . 05 . 06

1.556.812.800,00 1.439.000.000,00 117.812.800,00 0,00 Pemasangan Jaringan Fiber Optik di Kawasan Puspem Badung2.10 . 2.10.01 . 05 . 07

264.924.040,00 0,00 264.924.040,00 0,00 Pengelolaan Data Center di Kabupaten Badung2.10 . 2.10.01 . 05 . 09

1.730.385.340,00 46.000.000,00 1.684.385.340,00 0,00 Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Badung2.10 . 2.10.01 . 05 . 10

3.946.576.600,00 0,00 85.576.600,00 3.861.000.000,00 Optimalisasi Pengembangan dan Penerapan Smart City di Kabupaten Badung2.10 . 2.10.01 . 05 . 11

103.398.300,00 0,00 103.398.300,00 0,00 Pemeliharaan Web Kabupaten Badung2.10 . 2.10.01 . 05 . 12

366.686.200,00 0,00 366.686.200,00 0,00 Pengelolaan Pusat Kendali Kabupaten Badung2.10 . 2.10.01 . 05 . 13

30.185.869.500,00 30.000.000.000,00 185.869.500,00 0,00 Pengadaan Peralatan Command Center dan Data Center di Kabupaten Badung2.10 . 2.10.01 . 05 . 14

187.464.700,00 0,00 187.464.700,00 0,00 Pameran Pembangunan2.10 . 2.10.01 . 05 . 15

36.842.300,00 0,00 36.842.300,00 0,00 Pameran Festival Budaya Pertanian2.10 . 2.10.01 . 05 . 16

221.496.300,00 0,00 221.496.300,00 0,00 Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi2.10 . 2.10.01 . 05 . 17

293.972.180,00 0,00 293.972.180,00 0,00 Pengelolaan Data dan Informasi Publik2.10 . 2.10.01 . 05 . 18

14.834.700,00 0,00 14.834.700,00 0,00 Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik2.10 . 2.10.01 . 05 . 19

7.808.900,00 0,00 7.808.900,00 0,00 Pengawasan dan Pengendalian Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran

Komunitas di Wilayah Pemerintah Kabupaten Badung

2.10 . 2.10.01 . 05 . 20

Halaman 334REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 54: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

84.484.800,00 0,00 84.484.800,00 0,00 Pembentukan dan Pemberdayaan Kelompok Komunikasi Masyarakat (KKIM) Berbasis

WEB (TI)

2.10 . 2.10.01 . 05 . 21

118.308.480,00 0,00 118.308.480,00 0,00 Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi2.10 . 2.10.01 . 05 . 23

10.122.451.500,00 9.920.000.000,00 202.451.500,00 0,00 Implementasi Sistem e-Kinerja Kabupaten Badung2.10 . 2.10.01 . 05 . 24

52.318.500,00 0,00 52.318.500,00 0,00 Pembangunan Sistem Aplikasi e-Kinerja di Kabupaten Badung2.10 . 2.10.01 . 05 . 25

34.922.500,00 Program Peningkapan Kualitas Pemahaman Dalam Penyerapan Informasi

Media

0,00 0,00 34.922.500,00 2.10 . 2.10.01 . 06

34.922.500,00 0,00 34.922.500,00 0,00 Literasi Media2.10 . 2.10.01 . 06 . 01

7.025.449.227,00 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1.227.994.615,00 406.074.600,00 5.391.380.012,00 2.11

7.025.449.227,00 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan 1.227.994.615,00 406.074.600,00 5.391.380.012,00 2.11 . 2.11.01

1.204.209.412,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 57.915.600,00 1.146.293.812,00 2.11 . 2.11.01 . 01

24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.11 . 2.11.01 . 01 . 02

17.030.000,00 0,00 17.030.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.11 . 2.11.01 . 01 . 06

10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.11 . 2.11.01 . 01 . 07

34.999.700,00 0,00 34.999.700,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.11 . 2.11.01 . 01 . 10

29.946.100,00 0,00 29.946.100,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.11 . 2.11.01 . 01 . 11

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.11 . 2.11.01 . 01 . 12

6.086.830,00 0,00 6.086.830,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga2.11 . 2.11.01 . 01 . 14

67.416.000,00 0,00 67.416.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.11 . 2.11.01 . 01 . 15

21.787.000,00 0,00 21.787.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.11 . 2.11.01 . 01 . 17

400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.11 . 2.11.01 . 01 . 18

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Dekorasi2.11 . 2.11.01 . 01 . 19

318.120.000,00 0,00 318.120.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan2.11 . 2.11.01 . 01 . 20

30.100.000,00 0,00 30.100.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Upacara Keagamaan2.11 . 2.11.01 . 01 . 21

61.723.782,00 0,00 3.808.182,00 57.915.600,00 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap2.11 . 2.11.01 . 01 . 22

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Lomba Olahraga/seni dalam Rangka HUT Mangupura2.11 . 2.11.01 . 01 . 23

121.000.000,00 0,00 121.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura-pura Kahyangan Jagat2.11 . 2.11.01 . 01 . 25

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang2.11 . 2.11.01 . 01 . 26

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengelolaan Kebersihan Kantor2.11 . 2.11.01 . 01 . 27

1.244.758.515,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.055.208.515,00 0,00 189.550.000,00 2.11 . 2.11.01 . 02

692.500.000,00 692.500.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional2.11 . 2.11.01 . 02 . 05

230.708.515,00 230.708.515,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan kantor2.11 . 2.11.01 . 02 . 07

132.000.000,00 132.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan kantor2.11 . 2.11.01 . 02 . 09

163.000.000,00 0,00 163.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.11 . 2.11.01 . 02 . 24

26.550.000,00 0,00 26.550.000,00 0,00 Pemeliharaan peralatan kantor2.11 . 2.11.01 . 02 . 28

354.158.300,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 348.159.000,00 5.999.300,00 2.11 . 2.11.01 . 06

348.159.000,00 0,00 0,00 348.159.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD2.11 . 2.11.01 . 06 . 01

5.999.300,00 0,00 5.999.300,00 0,00 penyusunan AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)2.11 . 2.11.01 . 06 . 06

Halaman 335REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 55: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

5.996.700,00 Program Perencanaan dan Penganggaran PD 0,00 0,00 5.996.700,00 2.11 . 2.11.01 . 07

5.996.700,00 0,00 5.996.700,00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan PD (Renja, RKA)2.11 . 2.11.01 . 07 . 01

364.197.500,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

0,00 0,00 364.197.500,00 2.11 . 2.11.01 . 08

173.390.200,00 0,00 173.390.200,00 0,00 Workshop Wirausaha Pemula dan Berkembang2.11 . 2.11.01 . 08 . 01

190.807.300,00 0,00 190.807.300,00 0,00 Seminar Strategi menjadi UMKM sukses dan Mandiri2.11 . 2.11.01 . 08 . 03

1.408.749.700,00 Program penciptaan iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 172.786.100,00 0,00 1.235.963.600,00 2.11 . 2.11.01 . 09

193.663.900,00 0,00 193.663.900,00 0,00 Pembinaan dan Pengembangan Produksi Usaha Kecil Menengah (One Village One

Product/OVOP)

2.11 . 2.11.01 . 09 . 01

78.734.000,00 0,00 78.734.000,00 0,00 Festival Asparagus2.11 . 2.11.01 . 09 . 02

16.100.600,00 0,00 16.100.600,00 0,00 Pembinaan Kelompok UMKM2.11 . 2.11.01 . 09 . 03

8.540.100,00 0,00 8.540.100,00 0,00 Sosialisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual ( HAKI )2.11 . 2.11.01 . 09 . 04

42.240.400,00 0,00 42.240.400,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Perkembangan UMKM2.11 . 2.11.01 . 09 . 05

475.223.400,00 0,00 475.223.400,00 0,00 Kemitraan dalam akses pasar bagi UMKM2.11 . 2.11.01 . 09 . 06

445.833.100,00 172.786.100,00 273.047.000,00 0,00 Klinik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)2.11 . 2.11.01 . 09 . 08

148.414.200,00 0,00 148.414.200,00 0,00 Pameran Annual Meeting IMF-WB2.11 . 2.11.01 . 09 . 09

1.069.374.400,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

0,00 0,00 1.069.374.400,00 2.11 . 2.11.01 . 10

211.078.500,00 0,00 211.078.500,00 0,00 Smesco Festival2.11 . 2.11.01 . 10 . 01

198.948.700,00 0,00 198.948.700,00 0,00 Update Data UMKM di Kabupaten Badung2.11 . 2.11.01 . 10 . 02

659.347.200,00 0,00 659.347.200,00 0,00 Pengadaan Peralatan Kerja Bagi UKM2.11 . 2.11.01 . 10 . 03

1.344.083.600,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 0,00 0,00 1.344.083.600,00 2.11 . 2.11.01 . 11

104.220.300,00 0,00 104.220.300,00 0,00 Sosialisasi Prinsip-Prinsip Perkoperasian2.11 . 2.11.01 . 11 . 01

110.684.400,00 0,00 110.684.400,00 0,00 Penilaian Pemeringkatan Koperasi2.11 . 2.11.01 . 11 . 02

50.607.900,00 0,00 50.607.900,00 0,00 Audit Interim Koperasi2.11 . 2.11.01 . 11 . 03

339.255.700,00 0,00 339.255.700,00 0,00 Pembinaan Koperasi dan Penilaian Kesehatan KSP/USP2.11 . 2.11.01 . 11 . 04

46.704.300,00 0,00 46.704.300,00 0,00 Pelatihan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Operasional Manajemen

(SOM) Koperasi

2.11 . 2.11.01 . 11 . 05

49.081.700,00 0,00 49.081.700,00 0,00 Pelatihan Pengawasan Koperasi2.11 . 2.11.01 . 11 . 06

67.540.800,00 0,00 67.540.800,00 0,00 Pelatihan Akuntansi Koperasi2.11 . 2.11.01 . 11 . 07

67.860.500,00 0,00 67.860.500,00 0,00 Peringatan Hari Koperasi2.11 . 2.11.01 . 11 . 08

50.629.600,00 0,00 50.629.600,00 0,00 Pelatihan Manajemen Koperasi2.11 . 2.11.01 . 11 . 09

8.616.900,00 0,00 8.616.900,00 0,00 Pembinaan Manajemen Koperasi2.11 . 2.11.01 . 11 . 10

391.487.900,00 0,00 391.487.900,00 0,00 Diklat dan Uji Sertifikasi Kompetensi Manajer dan Juru Buku Koperasi2.11 . 2.11.01 . 11 . 11

10.180.800,00 0,00 10.180.800,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Koperasi yang Tidak RAT2.11 . 2.11.01 . 11 . 12

47.212.800,00 0,00 47.212.800,00 0,00 Audit Koperasi2.11 . 2.11.01 . 11 . 13

29.921.100,00 Program Pengembangan Sistem Data/ Informasi 0,00 0,00 29.921.100,00 2.11 . 2.11.01 . 12

9.196.600,00 0,00 9.196.600,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan di PD2.11 . 2.11.01 . 12 . 01

20.724.500,00 0,00 20.724.500,00 0,00 Penyusunan Profil Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Badung2.11 . 2.11.01 . 12 . 02

Halaman 336REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 56: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

10.009.648.992,00 Penanaman Modal 3.147.595.200,00 913.532.800,00 5.948.520.992,00 2.12

10.009.648.992,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3.147.595.200,00 913.532.800,00 5.948.520.992,00 2.12 . 2.12.01

1.914.093.692,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 123.284.800,00 1.790.808.892,00 2.12 . 2.12.01 . 01

270.000.000,00 0,00 270.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.12 . 2.12.01 . 01 . 01

17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.12 . 2.12.01 . 01 . 03

34.988.000,00 0,00 34.988.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 04

34.377.750,00 0,00 34.377.750,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.12 . 2.12.01 . 01 . 05

121.896.000,00 0,00 121.896.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.12 . 2.12.01 . 01 . 08

208.100.000,00 0,00 208.100.000,00 0,00 Pelaksanaan Upacara Penganyaran Ke Pura-Pura Kahyangan Jagat2.12 . 2.12.01 . 01 . 09

425.000.000,00 0,00 425.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.12 . 2.12.01 . 01 . 11

13.950.000,00 0,00 13.950.000,00 0,00 Penyediaan Dekorasi2.12 . 2.12.01 . 01 . 12

36.490.000,00 0,00 36.490.000,00 0,00 Penyediaan upacara keagamaan2.12 . 2.12.01 . 01 . 13

496.100.000,00 0,00 496.100.000,00 0,00 Penyediaan bahan bakar kendaraan2.12 . 2.12.01 . 01 . 16

3.296.400,00 0,00 3.296.400,00 0,00 Penyediaan Pengumuman Lelang2.12 . 2.12.01 . 01 . 17

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 18

2.855.000,00 0,00 2.855.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga2.12 . 2.12.01 . 01 . 19

131.678.942,00 0,00 8.394.142,00 123.284.800,00 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap2.12 . 2.12.01 . 01 . 20

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Lomba Olahraga/Kesenian dalam Rangka HUT Mangupura2.12 . 2.12.01 . 01 . 21

57.673.600,00 0,00 57.673.600,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman2.12 . 2.12.01 . 01 . 22

5.188.000,00 0,00 5.188.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan2.12 . 2.12.01 . 01 . 23

3.508.220.200,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.147.595.200,00 0,00 360.625.000,00 2.12 . 2.12.01 . 02

54.625.000,00 0,00 54.625.000,00 0,00 Pemeliharaan peralatan kantor2.12 . 2.12.01 . 02 . 01

1.200.095.200,00 1.200.095.200,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan kantor2.12 . 2.12.01 . 02 . 02

225.000.000,00 0,00 225.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.12 . 2.12.01 . 02 . 04

81.000.000,00 0,00 81.000.000,00 0,00 Pemeliharaan perlengkapan kantor2.12 . 2.12.01 . 02 . 05

1.482.000.000,00 1.482.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Kantor2.12 . 2.12.01 . 02 . 07

465.500.000,00 465.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional2.12 . 2.12.01 . 02 . 08

382.039.500,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

0,00 375.960.000,00 6.079.500,00 2.12 . 2.12.01 . 03

376.040.000,00 0,00 80.000,00 375.960.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD2.12 . 2.12.01 . 03 . 01

5.999.500,00 0,00 5.999.500,00 0,00 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah2.12 . 2.12.01 . 03 . 02

9.992.900,00 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA) 0,00 0,00 9.992.900,00 2.12 . 2.12.01 . 05

9.992.900,00 0,00 9.992.900,00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)2.12 . 2.12.01 . 05 . 01

422.731.900,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi 0,00 0,00 422.731.900,00 2.12 . 2.12.01 . 08

31.527.100,00 0,00 31.527.100,00 0,00 Penyusunan Informasi Penanaman Modal2.12 . 2.12.01 . 08 . 01

42.073.000,00 0,00 42.073.000,00 0,00 Penyusunan Rencana Usulan Potensi Penanaman Modal2.12 . 2.12.01 . 08 . 02

349.131.800,00 0,00 349.131.800,00 0,00 Informasi Investasi Untuk Pertumbuhan Ekonomi Daerah2.12 . 2.12.01 . 08 . 03

Halaman 337REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 57: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

265.148.700,00 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 0,00 0,00 265.148.700,00 2.12 . 2.12.01 . 09

33.067.400,00 0,00 33.067.400,00 0,00 Pembinaan dan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal di

Kabupaten Badung

2.12 . 2.12.01 . 09 . 01

87.666.000,00 0,00 87.666.000,00 0,00 Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal di Kabupaten Badung2.12 . 2.12.01 . 09 . 02

23.000.900,00 0,00 23.000.900,00 0,00 Analisa Dampak Atas Pemantauan Penanaman Modal di Kabupaten Badung2.12 . 2.12.01 . 09 . 03

48.050.800,00 0,00 48.050.800,00 0,00 Pemberdayaan Usaha Daerah di Bidang Penanaman Modal2.12 . 2.12.01 . 09 . 04

73.363.600,00 0,00 73.363.600,00 0,00 Penyusunan Kajian Teknis Dampak Promosi Penanaman Modal2.12 . 2.12.01 . 09 . 05

136.133.100,00 Program Pengembangan Data dan Informasi 0,00 0,00 136.133.100,00 2.12 . 2.12.01 . 10

48.453.400,00 0,00 48.453.400,00 0,00 Penyusunan Data Base dan Peta Potensi Investasi di Kabupaten Badung2.12 . 2.12.01 . 10 . 02

48.795.000,00 0,00 48.795.000,00 0,00 Penyusunan Kajian Kebijakan Penanaman Modal Lingkup Daerah Berdasarkan Sektor

Usaha dan Wilayah

2.12 . 2.12.01 . 10 . 03

38.884.700,00 0,00 38.884.700,00 0,00 Penyusunan Potensi Investasi Unggulan Sebagai Skala Prioritas Daerah2.12 . 2.12.01 . 10 . 04

28.296.800,00 Program Pengembangan Kewirahusahaan dan Unggulan Kompetitif UMKM 0,00 0,00 28.296.800,00 2.12 . 2.12.01 . 11

28.296.800,00 0,00 28.296.800,00 0,00 Pemberdayaan Usaha Daerah, Penciptaan Peluang Pasar Melalui Kemitraan Usaha

Bagi Pelaku UMKM

2.12 . 2.12.01 . 11 . 02

2.895.315.660,00 Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik 0,00 414.288.000,00 2.481.027.660,00 2.12 . 2.12.01 . 12

161.237.940,00 0,00 161.237.940,00 0,00 Verifikasi Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan2.12 . 2.12.01 . 12 . 01

267.918.840,00 0,00 122.334.840,00 145.584.000,00 Penerbitan Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan2.12 . 2.12.01 . 12 . 02

17.702.700,00 0,00 17.702.700,00 0,00 Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan

Pembangunan

2.12 . 2.12.01 . 12 . 03

905.105.900,00 0,00 905.105.900,00 0,00 Penyelenggaraan Pelayanan Prima Perizinan dan Non Perizinan pada DPM PTSP2.12 . 2.12.01 . 12 . 04

153.659.840,00 0,00 153.659.840,00 0,00 Verifikasi Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi2.12 . 2.12.01 . 12 . 06

255.285.140,00 0,00 116.037.140,00 139.248.000,00 Penerbitan Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi2.12 . 2.12.01 . 12 . 07

40.446.000,00 0,00 40.446.000,00 0,00 Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi2.12 . 2.12.01 . 12 . 08

178.679.000,00 0,00 178.679.000,00 0,00 Verifikasi Perizinan Kesra dan Non Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Kesra dan

Non Perizinan

2.12 . 2.12.01 . 12 . 09

148.319.000,00 0,00 18.863.000,00 129.456.000,00 Penerbitan Perizinan Kesra dan Non Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Kesra dan

Non Perizinan

2.12 . 2.12.01 . 12 . 10

22.088.500,00 0,00 22.088.500,00 0,00 Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Kesra dan Non Perizinan Bidang Pelayanan

Perizinan Kesra dan Non Perizinan

2.12 . 2.12.01 . 12 . 11

260.733.900,00 0,00 260.733.900,00 0,00 Bantuan Teknis Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung

2.12 . 2.12.01 . 12 . 12

484.138.900,00 0,00 484.138.900,00 0,00 Pendampingan dan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ; ISO 9001;20152.12 . 2.12.01 . 12 . 18

24.660.500,00 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 0,00 0,00 24.660.500,00 2.12 . 2.12.01 . 13

9.558.400,00 0,00 9.558.400,00 0,00 Pelayanan Pengaduan Perizinan di Kabupaten Badung2.12 . 2.12.01 . 13 . 01

15.102.100,00 0,00 15.102.100,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Pengaduan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Badung2.12 . 2.12.01 . 13 . 04

423.016.040,00 Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa 0,00 0,00 423.016.040,00 2.12 . 2.12.01 . 14

176.041.500,00 0,00 176.041.500,00 0,00 Publikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung2.12 . 2.12.01 . 14 . 01

15.200.100,00 0,00 15.200.100,00 0,00 Pemutakhiran data Website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten badung

2.12 . 2.12.01 . 14 . 02

Halaman 338REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 58: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

22.525.800,00 0,00 22.525.800,00 0,00 Pameran Festival Budaya Pertanian2.12 . 2.12.01 . 14 . 03

105.763.320,00 0,00 105.763.320,00 0,00 Pemutakhiran Data Base Perizinan Kabupaten Badung2.12 . 2.12.01 . 14 . 04

103.485.320,00 0,00 103.485.320,00 0,00 Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Perizinan Kabupaten Badung2.12 . 2.12.01 . 14 . 05

32.935.636.460,00 Kepemudaan dan Olah Raga 2.121.121.600,00 0,00 30.814.514.860,00 2.13

32.935.636.460,00 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga 2.121.121.600,00 0,00 30.814.514.860,00 2.13 . 1.01.01

2.144.664.450,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,00 0,00 2.144.664.450,00 2.13 . 1.01.01 . 16

31.653.300,00 0,00 31.653.300,00 0,00 Jambore Pemuda Daerah2.13 . 1.01.01 . 16 . 01

299.670.300,00 0,00 299.670.300,00 0,00 Pelaksanaan Pelatihan dalam Bidang Kepemudaan di Kabupaten Badung2.13 . 1.01.01 . 16 . 02

80.754.300,00 0,00 80.754.300,00 0,00 Peringatan Hari Sumpah Pemuda dan Hari Pendidikan Nasional di Kabupaten Badung2.13 . 1.01.01 . 16 . 03

52.455.200,00 0,00 52.455.200,00 0,00 Seleksi Paskibraka2.13 . 1.01.01 . 16 . 04

30.801.700,00 0,00 30.801.700,00 0,00 Pemilihan Pemuda Pelopor di Kabupaten Badung2.13 . 1.01.01 . 16 . 05

1.359.714.650,00 0,00 1.359.714.650,00 0,00 Pelaksanaan Kegiatan Kepramukaan di Kabupaten Badung2.13 . 1.01.01 . 16 . 09

289.615.000,00 0,00 289.615.000,00 0,00 Pembinaan Mental dan Kesemaptaan Pemuda2.13 . 1.01.01 . 16 . 17

30.790.972.010,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 2.121.121.600,00 0,00 28.669.850.410,00 2.13 . 1.01.01 . 17

9.735.542.850,00 0,00 9.735.542.850,00 0,00 Pelaksanaan Pekan Olah Raga Pelajar2.13 . 1.01.01 . 17 . 01

2.172.742.700,00 0,00 2.172.742.700,00 0,00 Pembinaan Pekan Olah Raga Pelajar2.13 . 1.01.01 . 17 . 02

234.502.600,00 0,00 234.502.600,00 0,00 Pelaksanaan Pekan Seni Pelajar Kabupaten Badung2.13 . 1.01.01 . 17 . 03

45.160.300,00 0,00 45.160.300,00 0,00 Peringatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS )2.13 . 1.01.01 . 17 . 04

426.456.000,00 0,00 426.456.000,00 0,00 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) Tingkat SD dan SMP2.13 . 1.01.01 . 17 . 05

420.328.500,00 0,00 420.328.500,00 0,00 Pelaksanaan Invitasi Olahraga Bola Voli dan Turnamen Sepak Bola Bupati Badung

Cup 2018

2.13 . 1.01.01 . 17 . 07

2.806.902.660,00 535.000.000,00 2.271.902.660,00 0,00 Pemeliharaan Sarana Olahraga di Kabupaten Badung2.13 . 1.01.01 . 17 . 08

8.394.386.000,00 0,00 8.394.386.000,00 0,00 Pembinaan dan Pelaksanaan Porjar Gugus SD se-Kabupaten Badung2.13 . 1.01.01 . 17 . 09

3.214.336.200,00 0,00 3.214.336.200,00 0,00 Pembinaan dan Pelaksanaan Porjar Kabupaten di SMP Negeri se-Kabupaten Badung2.13 . 1.01.01 . 17 . 10

172.478.700,00 0,00 172.478.700,00 0,00 Pembinaan dan Pelaksanaan Nasional Paralimpic Communite (NPC) Olahraga bagi

Penyandang Cacat

2.13 . 1.01.01 . 17 . 11

231.501.400,00 0,00 231.501.400,00 0,00 Pelatihan Silat bagi Guru Olahraga SD dan SMP Negeri di Kabupaten Badung2.13 . 1.01.01 . 17 . 12

1.586.869.200,00 1.586.121.600,00 747.600,00 0,00 Pengadaan sarana olahraga SMP di Kabupaten Badung2.13 . 1.01.01 . 17 . 13

1.349.764.900,00 0,00 1.349.764.900,00 0,00 Gala Siswa Cabang Sepakbola SMP di Kabupaten Badung2.13 . 1.01.01 . 17 . 16

177.052.600,00 Statistik 0,00 0,00 177.052.600,00 2.14

177.052.600,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 177.052.600,00 2.14 . 2.10.01

177.052.600,00 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 0,00 0,00 177.052.600,00 2.14 . 2.10.01 . 08

77.052.600,00 0,00 77.052.600,00 0,00 Pengadaan Buku Data Pembangunan Daerah Kab. Badung2.14 . 2.10.01 . 08 . 01

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Profil Statistik Pembangunan Daerah Kabupaten Badung2.14 . 2.10.01 . 08 . 02

501.125.800,00 Persandian 0,00 195.600.000,00 305.525.800,00 2.15

501.125.800,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00 195.600.000,00 305.525.800,00 2.15 . 2.10.01

501.125.800,00 Program Pengelolaan Persandian Daerah 0,00 195.600.000,00 305.525.800,00 2.15 . 2.10.01 . 07

Halaman 339REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 59: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

208.795.500,00 0,00 13.195.500,00 195.600.000,00 Pengelolaan Teknis Persandian2.15 . 2.10.01 . 07 . 01

147.110.100,00 0,00 147.110.100,00 0,00 Pengelolaan Pengamanan Informasi, Peralatan Sandi Jaringan Komunikasi Sandi2.15 . 2.10.01 . 07 . 02

99.325.200,00 0,00 99.325.200,00 0,00 Sosialisasi Pengamanan Persandian2.15 . 2.10.01 . 07 . 03

7.692.100,00 0,00 7.692.100,00 0,00 Pelayanan Pusat Operasi Pengamanan Informasi dan Komunikasi2.15 . 2.10.01 . 07 . 04

38.202.900,00 0,00 38.202.900,00 0,00 Kontra Pengindraan / Sterilisasi terhadap ruang kerja Pimpinan, Rumah Jabatan dan

tempat kerja lainnya

2.15 . 2.10.01 . 07 . 05

183.902.757.296,00 Kebudayaan 886.537.300,00 12.144.840.000,00 170.871.379.996,00 2.16

183.902.757.296,00 Dinas Kebudayaan 886.537.300,00 12.144.840.000,00 170.871.379.996,00 2.16 . 2.16.01

1.801.722.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 1.801.722.000,00 2.16 . 2.16.01 . 01

69.500.000,00 0,00 69.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.16 . 2.16.01 . 01 . 02

28.270.000,00 0,00 28.270.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.16 . 2.16.01 . 01 . 06

5.050.800,00 0,00 5.050.800,00 0,00 Pelayanan jasa administrasi keuangan2.16 . 2.16.01 . 01 . 07

197.231.100,00 0,00 197.231.100,00 0,00 Penyediaan Jasa Jaga Malam2.16 . 2.16.01 . 01 . 08

57.277.300,00 0,00 57.277.300,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.16 . 2.16.01 . 01 . 10

30.315.600,00 0,00 30.315.600,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.16 . 2.16.01 . 01 . 11

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.16 . 2.16.01 . 01 . 12

339.268.200,00 0,00 339.268.200,00 0,00 Pengelolaan Kebersihan Kantor2.16 . 2.16.01 . 01 . 14

67.848.000,00 0,00 67.848.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.16 . 2.16.01 . 01 . 15

18.036.000,00 0,00 18.036.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.16 . 2.16.01 . 01 . 17

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.16 . 2.16.01 . 01 . 18

11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Penyediaan dekorasi2.16 . 2.16.01 . 01 . 19

674.760.000,00 0,00 674.760.000,00 0,00 Penyediaan bahan bakar kendaraan2.16 . 2.16.01 . 01 . 20

94.665.000,00 0,00 94.665.000,00 0,00 Penyediaan uparaca keagamaan2.16 . 2.16.01 . 01 . 21

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Lomba Olahraga/Seni Dalam Rangka Peringatan HUT Mangupura2.16 . 2.16.01 . 01 . 27

1.350.381.800,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 886.537.300,00 0,00 463.844.500,00 2.16 . 2.16.01 . 02

475.678.000,00 475.678.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.16 . 2.16.01 . 02 . 09

61.944.500,00 0,00 61.944.500,00 0,00 Pemeliharaan gedung kantor2.16 . 2.16.01 . 02 . 22

360.000.000,00 0,00 360.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.16 . 2.16.01 . 02 . 24

32.800.000,00 0,00 32.800.000,00 0,00 Pemeliharaan perlengkapan kantor2.16 . 2.16.01 . 02 . 26

9.100.000,00 0,00 9.100.000,00 0,00 Pemeliharaan peralatan kantor2.16 . 2.16.01 . 02 . 28

410.859.300,00 410.859.300,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor2.16 . 2.16.01 . 02 . 47

375.388.300,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 369.240.000,00 6.148.300,00 2.16 . 2.16.01 . 06

369.299.400,00 0,00 59.400,00 369.240.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2.16 . 2.16.01 . 06 . 01

6.088.900,00 0,00 6.088.900,00 0,00 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah2.16 . 2.16.01 . 06 . 06

10.192.200,00 Perencanaan dan Penganggaran SKPD 0,00 0,00 10.192.200,00 2.16 . 2.16.01 . 09

10.192.200,00 0,00 10.192.200,00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)2.16 . 2.16.01 . 09 . 01

178.620.044.356,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 11.775.600.000,00 166.844.444.356,00 2.16 . 2.16.01 . 15

Halaman 340REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 60: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

837.702.100,00 0,00 837.702.100,00 0,00 Utsawa Dharma Gita dan Kidung Lansia2.16 . 2.16.01 . 15 . 02

266.792.600,00 0,00 266.792.600,00 0,00 Pelaksanaan Lomba Bahasa Aksara dan Sastra Daerah Bali ( Nyastra Bali )2.16 . 2.16.01 . 15 . 03

126.781.400,00 0,00 126.781.400,00 0,00 Pembinaan Sekaa Santi Se Kabupaten Badung2.16 . 2.16.01 . 15 . 04

144.934.800,00 0,00 144.934.800,00 0,00 Pelaksanaan Pesantian dan Malam Sastra Siwalatri dan Saraswati2.16 . 2.16.01 . 15 . 05

50.705.500,00 0,00 50.705.500,00 0,00 Pembinaan Sastra Agama dan Sastra Daerah2.16 . 2.16.01 . 15 . 06

3.048.287.100,00 0,00 3.048.287.100,00 0,00 Peningkatan Kegiatan Keagamaan2.16 . 2.16.01 . 15 . 09

6.497.181.600,00 0,00 6.497.181.600,00 0,00 Upacara Penganyaran2.16 . 2.16.01 . 15 . 10

11.920.758.420,00 0,00 145.158.420,00 11.775.600.000,00 Pelayanan Upacara Yadnya Bagi Umat Hindu di Kabupaten Badung2.16 . 2.16.01 . 15 . 12

196.645.300,00 0,00 196.645.300,00 0,00 Paruman Sulinggih di Kabupaten Badung2.16 . 2.16.01 . 15 . 17

16.945.279.200,00 0,00 16.945.279.200,00 0,00 Pelestarian dan Pengembangan Adat Budaya Bali di Kabupaten Badung2.16 . 2.16.01 . 15 . 22

8.178.655.900,00 0,00 8.178.655.900,00 0,00 Pesta Kesenian Bali ( PKB )2.16 . 2.16.01 . 15 . 25

200.190.000,00 0,00 200.190.000,00 0,00 Pemberian Penghargaan Seni Kerti Budaya Dalam Rangka Peringatan Hari Ulang

Tahun Mangupura

2.16 . 2.16.01 . 15 . 26

80.906.250,00 0,00 80.906.250,00 0,00 Kegiatan Sekaa Penabuh Gong Gargita Budaya Kabupaten Badung2.16 . 2.16.01 . 15 . 27

209.908.200,00 0,00 209.908.200,00 0,00 Pemilihan Bintang Lagu Pop Bali Tk.Anak-anak,Remaja dan Dewasa Se Kabupaten

Badung

2.16 . 2.16.01 . 15 . 29

76.729.300,00 0,00 76.729.300,00 0,00 Festival Budaya Pertanian di Kabupaten Badung Utara2.16 . 2.16.01 . 15 . 31

2.850.518.300,00 0,00 2.850.518.300,00 0,00 Festival Seni Budaya Kabupaten Badung2.16 . 2.16.01 . 15 . 32

400.492.000,00 0,00 400.492.000,00 0,00 Pementasan Seni Budaya di Kabupaten Badung2.16 . 2.16.01 . 15 . 33

98.110.200,00 0,00 98.110.200,00 0,00 Parade Seni Drama Teater Sastra2.16 . 2.16.01 . 15 . 34

65.041.000,00 0,00 65.041.000,00 0,00 Pelatihan Dharma Duta Agama Hindu2.16 . 2.16.01 . 15 . 35

1.417.311.000,00 0,00 1.417.311.000,00 0,00 Paruman Bendesa Adat se-Kabupaten Badung2.16 . 2.16.01 . 15 . 37

0,00 0,00 0,00 0,00 Pementasan Seni di Taman Mini Indonesia Indah2.16 . 2.16.01 . 15 . 38

277.136.900,00 0,00 277.136.900,00 0,00 Pengadaan Insinye dan Busana Bagi Bendesa Adat di Kabupaten Badung2.16 . 2.16.01 . 15 . 44

945.696.300,00 0,00 945.696.300,00 0,00 Peningkatan Srada Bhakti bagi Wanita Hindu di Kabupaten Badung2.16 . 2.16.01 . 15 . 45

84.080.200,00 0,00 84.080.200,00 0,00 Penataran Peningkatan Kemampuan Pemangku dan Serati Banten di Kabupaten

Badung

2.16 . 2.16.01 . 15 . 46

238.470.900,00 0,00 238.470.900,00 0,00 Revitalisasi Kesenian Langka2.16 . 2.16.01 . 15 . 48

63.921.700,00 0,00 63.921.700,00 0,00 Pelaksanaan Pasraman Sekaa Teruna2.16 . 2.16.01 . 15 . 51

4.130.390.000,00 0,00 4.130.390.000,00 0,00 Peningkatan sarana prasarana pendukung kesenian2.16 . 2.16.01 . 15 . 52

12.534.284.200,00 0,00 12.534.284.200,00 0,00 Peningkatan Kreatifitas Sekaa Teruna di Kabupaten Badung2.16 . 2.16.01 . 15 . 53

87.389.532.220,00 0,00 87.389.532.220,00 0,00 Penyediaan Upakara Panca Yadnya di Wewidangan Desa Adat se-Kabupaten Badung2.16 . 2.16.01 . 15 . 54

6.157.245.180,00 0,00 6.157.245.180,00 0,00 Perayaan HUT Sekaa Teruna di Kabupaten Badung2.16 . 2.16.01 . 15 . 55

100.999.300,00 0,00 100.999.300,00 0,00 Peningkatan Mental Spiritual2.16 . 2.16.01 . 15 . 56

2.500.495.800,00 0,00 2.500.495.800,00 0,00 Pemberian Penghargaan atas Prestasi kepada Sanggar-sanggar Seni di Kabupaten

Badung

2.16 . 2.16.01 . 15 . 57

567.920.700,00 0,00 567.920.700,00 0,00 Aktifitas dan Kreatifitas Organisasi Kewanitaan di Bidang Kesenian Kabupaten

Badung

2.16 . 2.16.01 . 15 . 60

34.230.000,00 0,00 34.230.000,00 0,00 Penataran Pecalang di Kabupaten Badung2.16 . 2.16.01 . 15 . 62

105.034.400,00 0,00 105.034.400,00 0,00 Dharma Shanti Perayaan Hari Raya Nyepi2.16 . 2.16.01 . 15 . 63

183.914.586,00 0,00 183.914.586,00 0,00 Kelengkapan Sarana Upakara/Wastra Pelinggih, Bangunan Suci di Pura Lingga

Bhuwana dan Pura Taman Beji

2.16 . 2.16.01 . 15 . 65

Halaman 341REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 61: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

502.701.300,00 0,00 502.701.300,00 0,00 Pembinaan Pemahaman Awig-Awig Sekaa Teruna di Kabupaten Badung2.16 . 2.16.01 . 15 . 66

1.114.628.700,00 0,00 1.114.628.700,00 0,00 Pelestarian Kesenian Tradisional di Kabupaten Badung2.16 . 2.16.01 . 15 . 68

40.946.400,00 0,00 40.946.400,00 0,00 Semiloka Topeng Panca di Kabupaten Badung2.16 . 2.16.01 . 15 . 69

257.845.900,00 0,00 257.845.900,00 0,00 Pengruwatan Sapuh Leger di Kabupaten Badung2.16 . 2.16.01 . 15 . 70

598.823.200,00 0,00 598.823.200,00 0,00 Lomba Tari antar Sanggar se Kabupaten Badung2.16 . 2.16.01 . 15 . 71

35.271.800,00 0,00 35.271.800,00 0,00 Sosialisasi Warisan Budaya Tak Benda dan Benda Cagar Budaya di Kabupaten

Badung

2.16 . 2.16.01 . 15 . 72

43.620.000,00 0,00 43.620.000,00 0,00 Inventarisasi/Pencatatan Pura di Kabupaten Badung2.16 . 2.16.01 . 15 . 74

514.270.800,00 0,00 514.270.800,00 0,00 Dharma Yatra Widya Sabha Kabupaten Badung2.16 . 2.16.01 . 15 . 75

198.252.800,00 0,00 198.252.800,00 0,00 Pengadaan Cihna Yasa bagi Widya Sabha di Kabupaten Badung2.16 . 2.16.01 . 15 . 76

67.066.300,00 0,00 67.066.300,00 0,00 Pembinaan Srada Bakti Dalam Beragama Hindu di Kabupaten Badung2.16 . 2.16.01 . 15 . 77

992.195.000,00 0,00 992.195.000,00 0,00 Pementasan Seni di Banten2.16 . 2.16.01 . 15 . 78

5.178.139.600,00 0,00 5.178.139.600,00 0,00 Peningkatan Pelestarian Desa Adat di Kabupaten Badung2.16 . 2.16.01 . 15 . 79

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Paruman Agung Para Sulinggih Pande dan Pelatihan Pemangku Pande di Kabupaten

Badung

2.16 . 2.16.01 . 15 . 80

1.745.028.640,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 1.745.028.640,00 2.16 . 2.16.01 . 16

805.606.340,00 0,00 805.606.340,00 0,00 Pelestarian Naskah Kuno2.16 . 2.16.01 . 16 . 03

211.825.600,00 0,00 211.825.600,00 0,00 Pelatihan Penyuratan Lontar dan Pelatihan Penyuratan Aksara Bali di Atas Tembaga2.16 . 2.16.01 . 16 . 07

87.731.000,00 0,00 87.731.000,00 0,00 Dokumentasi Kekayaan Budaya Daerah2.16 . 2.16.01 . 16 . 12

214.967.200,00 0,00 214.967.200,00 0,00 Identifikasi dan Inventarisasi Karya Budaya dan Pendataan Warisan Budaya Tak

Benda di Kabupaten Badung

2.16 . 2.16.01 . 16 . 16

157.326.500,00 0,00 157.326.500,00 0,00 Penelitian/Kajian Situs Cagar Budaya di Kabupaten Badung2.16 . 2.16.01 . 16 . 18

79.087.700,00 0,00 79.087.700,00 0,00 Inventarisasi Situs Cagar Budaya di Kabupaten Badung2.16 . 2.16.01 . 16 . 19

188.484.300,00 0,00 188.484.300,00 0,00 Pengisian Materi dan Pengadaan Brosur Dwi Bahasa (Indonesia-Inggris) Museum

Yadnya

2.16 . 2.16.01 . 16 . 21

5.611.800.141,00 Perpustakaan 2.420.274.500,00 453.692.000,00 2.737.833.641,00 2.17

5.611.800.141,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2.420.274.500,00 453.692.000,00 2.737.833.641,00 2.17 . 2.18.01

1.182.181.521,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 64.482.000,00 1.117.699.521,00 2.17 . 2.18.01 . 01

6.654.000,00 0,00 6.654.000,00 0,00 Pelayanan jasa admnistrasi keuangan2.17 . 2.18.01 . 01 . 01

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.17 . 2.18.01 . 01 . 02

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengelolaan kebersihan kantor2.17 . 2.18.01 . 01 . 08

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.17 . 2.18.01 . 01 . 10

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.17 . 2.18.01 . 01 . 11

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.17 . 2.18.01 . 01 . 12

9.325.000,00 0,00 9.325.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga2.17 . 2.18.01 . 01 . 14

85.836.000,00 0,00 85.836.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.17 . 2.18.01 . 01 . 15

38.376.000,00 0,00 38.376.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.17 . 2.18.01 . 01 . 17

250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.17 . 2.18.01 . 01 . 18

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan dekorasi2.17 . 2.18.01 . 01 . 20

268.125.000,00 0,00 268.125.000,00 0,00 Penyediaan bahan bakar kendaraan2.17 . 2.18.01 . 01 . 21

Halaman 342REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 62: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

48.992.000,00 0,00 48.992.000,00 0,00 Penyediaan upacara keagamaan2.17 . 2.18.01 . 01 . 22

69.873.521,00 0,00 5.391.521,00 64.482.000,00 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap2.17 . 2.18.01 . 01 . 23

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Lomba-lomba Olahraga/Kesenian Dalam Rangka HUT Mangupura2.17 . 2.18.01 . 01 . 24

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional2.17 . 2.18.01 . 01 . 26

148.000.000,00 0,00 148.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura Kahyangan Jagat2.17 . 2.18.01 . 01 . 27

2.398.474.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.165.274.500,00 0,00 233.200.000,00 2.17 . 2.18.01 . 02

522.591.800,00 522.591.800,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Kantor2.17 . 2.18.01 . 02 . 01

92.682.700,00 92.682.700,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Kantor2.17 . 2.18.01 . 02 . 02

1.550.000.000,00 1.550.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Oprasional2.17 . 2.18.01 . 02 . 08

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan gedung kantor2.17 . 2.18.01 . 02 . 22

166.500.000,00 0,00 166.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.17 . 2.18.01 . 02 . 24

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemeliharaan perlengkapan kantor2.17 . 2.18.01 . 02 . 26

45.700.000,00 0,00 45.700.000,00 0,00 Pemeliharaan peralatan kantor2.17 . 2.18.01 . 02 . 28

140.106.800,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 140.106.800,00 2.17 . 2.18.01 . 05

140.106.800,00 0,00 140.106.800,00 0,00 Bimbingan Teknis Tenaga Perpustakaan di Kabupaten Badung2.17 . 2.18.01 . 05 . 10

291.540.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 285.540.000,00 6.000.000,00 2.17 . 2.18.01 . 06

285.540.000,00 0,00 0,00 285.540.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah2.17 . 2.18.01 . 06 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)2.17 . 2.18.01 . 06 . 06

10.000.000,00 Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD 0,00 0,00 10.000.000,00 2.17 . 2.18.01 . 09

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ( Renja, Renstra, RKA )2.17 . 2.18.01 . 09 . 01

1.589.497.320,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 255.000.000,00 103.670.000,00 1.230.827.320,00 2.17 . 2.18.01 . 19

422.303.660,00 0,00 318.633.660,00 103.670.000,00 Layanan Pustaka dan Informasi2.17 . 2.18.01 . 19 . 01

60.218.500,00 0,00 60.218.500,00 0,00 Pemeliharaan Koleksi Buku Perpustakaan2.17 . 2.18.01 . 19 . 02

42.350.800,00 0,00 42.350.800,00 0,00 Pelayanan Perpustakaan Keliling2.17 . 2.18.01 . 19 . 03

191.665.460,00 0,00 191.665.460,00 0,00 Pengolahan Bahan Pustaka2.17 . 2.18.01 . 19 . 04

14.552.400,00 0,00 14.552.400,00 0,00 Silang Layanan Bahan Pustaka2.17 . 2.18.01 . 19 . 06

215.814.900,00 190.000.000,00 25.814.900,00 0,00 Pengadaan Buku-Buku Perpustakaan di Kabupaten Badung2.17 . 2.18.01 . 19 . 10

13.402.200,00 0,00 13.402.200,00 0,00 Stock Opname Koleksi Buku Perpustakaan2.17 . 2.18.01 . 19 . 13

59.951.600,00 0,00 59.951.600,00 0,00 Sosialisasi Pengembangan Minat Baca2.17 . 2.18.01 . 19 . 14

26.349.900,00 0,00 26.349.900,00 0,00 Pengembangan Input Data Nomor Pokok Perpustakaan2.17 . 2.18.01 . 19 . 15

86.898.100,00 65.000.000,00 21.898.100,00 0,00 Penataan Ruang Layanan Perpustakaan2.17 . 2.18.01 . 19 . 16

17.813.700,00 0,00 17.813.700,00 0,00 Pembinaan dan Penilaian Lomba Perpustakaan Desa dan Sekolah Dalam Rangka

Lomba Tingkat Propinsi

2.17 . 2.18.01 . 19 . 17

156.921.900,00 0,00 156.921.900,00 0,00 Lomba Minat Baca2.17 . 2.18.01 . 19 . 18

154.869.100,00 0,00 154.869.100,00 0,00 Gebyar Badung Membaca2.17 . 2.18.01 . 19 . 19

48.809.100,00 0,00 48.809.100,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Perpustakaan Desa dan Sekolah di Kabupaten Badung2.17 . 2.18.01 . 19 . 20

48.208.400,00 0,00 48.208.400,00 0,00 Pembinaan Perpustakaan desa dan sekolah di Kabupaten Badung2.17 . 2.18.01 . 19 . 22

Halaman 343REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 63: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

15.926.100,00 0,00 15.926.100,00 0,00 Penerapan Program Aplikasi Inlislite Perpustakaan Sekolah2.17 . 2.18.01 . 19 . 23

13.441.500,00 0,00 13.441.500,00 0,00 Alih Media Digital Cover Buku Koleksi Perpustakaan2.17 . 2.18.01 . 19 . 24

2.243.986.620,00 Kearsipan 0,00 0,00 2.243.986.620,00 2.18

2.243.986.620,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 0,00 0,00 2.243.986.620,00 2.18 . 2.18.01

695.546.400,00 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 0,00 0,00 695.546.400,00 2.18 . 2.18.01 . 15

66.226.800,00 0,00 66.226.800,00 0,00 Pembinaan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung2.18 . 2.18.01 . 15 . 17

12.546.300,00 0,00 12.546.300,00 0,00 Penataan Arsip pada Desa untuk mendukung Lomba Desa Terpadu2.18 . 2.18.01 . 15 . 18

97.885.600,00 0,00 97.885.600,00 0,00 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Arsip Statis dan Akuisisi Arsip

Statis Pemerintah Kabupaten Badung

2.18 . 2.18.01 . 15 . 20

133.534.600,00 0,00 133.534.600,00 0,00 Penyusunan Peraturan tentang Jadwal Retensi Arsip (JRA) Pemerintah Kabupaten

Badung

2.18 . 2.18.01 . 15 . 21

11.579.400,00 0,00 11.579.400,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Kearsipan di Kabupaten Badung2.18 . 2.18.01 . 15 . 22

139.289.200,00 0,00 139.289.200,00 0,00 Audit Kearsipan Internal Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Badung2.18 . 2.18.01 . 15 . 23

153.239.200,00 0,00 153.239.200,00 0,00 Bimtek Kearsipan Bagi Tenaga Pengelola Arsip di Lingkungan Pemkab Badung2.18 . 2.18.01 . 15 . 26

81.245.300,00 0,00 81.245.300,00 0,00 Bimbingan Teknis Pengawasan Kearsipan di Kabupaten Badung2.18 . 2.18.01 . 15 . 27

875.276.520,00 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 0,00 0,00 875.276.520,00 2.18 . 2.18.01 . 16

42.575.600,00 0,00 42.575.600,00 0,00 Pendataan / Penelusuran Arsip Statis Sebagai Warisan Budaya2.18 . 2.18.01 . 16 . 01

81.067.500,00 0,00 81.067.500,00 0,00 Penilaian arsip dalam rangka penyusutan arsip in aktif dan arsip yang di bukukan2.18 . 2.18.01 . 16 . 02

674.673.260,00 0,00 674.673.260,00 0,00 Pengakuisisian Arsip in Aktif Perangkat Daerah2.18 . 2.18.01 . 16 . 03

76.960.160,00 0,00 76.960.160,00 0,00 Perawatan dan Pelayanan Arsip Perangkat Daerah2.18 . 2.18.01 . 16 . 04

673.163.700,00 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 0,00 0,00 673.163.700,00 2.18 . 2.18.01 . 18

459.973.700,00 0,00 459.973.700,00 0,00 Pengelolaan Arsip In Aktif Perangkat Daerah2.18 . 2.18.01 . 18 . 13

213.190.000,00 0,00 213.190.000,00 0,00 Updating materi diorama2.18 . 2.18.01 . 18 . 14

107.759.639.856,50 Urusan Pilihan 8.837.926.450,00 1.735.810.800,00 97.185.902.606,50 3

6.707.361.952,50 Kelautan dan Perikanan 769.844.100,00 222.480.000,00 5.715.037.852,50 3.01

6.707.361.952,50 Dinas Perikanan 769.844.100,00 222.480.000,00 5.715.037.852,50 3.01 . 3.01.01

1.499.318.400,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 1.499.318.400,00 3.01 . 3.01.01 . 01

87.300.000,00 0,00 87.300.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.01 . 3.01.01 . 01 . 02

13.530.000,00 0,00 13.530.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional3.01 . 3.01.01 . 01 . 06

6.675.000,00 0,00 6.675.000,00 0,00 Pelayanan jasa administrasi keuangan3.01 . 3.01.01 . 01 . 07

35.064.600,00 0,00 35.064.600,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor3.01 . 3.01.01 . 01 . 10

22.401.800,00 0,00 22.401.800,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.01 . 3.01.01 . 01 . 11

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor3.01 . 3.01.01 . 01 . 12

5.422.600,00 0,00 5.422.600,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga3.01 . 3.01.01 . 01 . 14

53.028.000,00 0,00 53.028.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan3.01 . 3.01.01 . 01 . 15

35.568.000,00 0,00 35.568.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman3.01 . 3.01.01 . 01 . 17

300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.01 . 3.01.01 . 01 . 18

Halaman 344REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 64: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

9.230.400,00 0,00 9.230.400,00 0,00 Penyediaan dekorasi3.01 . 3.01.01 . 01 . 19

320.760.000,00 0,00 320.760.000,00 0,00 Penyediaan bahan bakar kendaraan3.01 . 3.01.01 . 01 . 20

161.540.000,00 0,00 161.540.000,00 0,00 Penyediaan upacara keagamaan3.01 . 3.01.01 . 01 . 21

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Lomba-lomba Olahraga/Kesenian Pada Hari-hari Bersejarah3.01 . 3.01.01 . 01 . 23

86.040.000,00 0,00 86.040.000,00 0,00 Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura Kahyangan Jagat3.01 . 3.01.01 . 01 . 24

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang3.01 . 3.01.01 . 01 . 25

295.758.000,00 0,00 295.758.000,00 0,00 Pengelolaan Kebersihan Kantor3.01 . 3.01.01 . 01 . 26

467.543.600,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 303.849.600,00 0,00 163.694.000,00 3.01 . 3.01.01 . 02

303.849.600,00 303.849.600,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan kantor3.01 . 3.01.01 . 02 . 09

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.01 . 3.01.01 . 02 . 22

109.944.000,00 0,00 109.944.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.01 . 3.01.01 . 02 . 24

21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 Pemeliharaan perlengkapan kantor3.01 . 3.01.01 . 02 . 26

18.750.000,00 0,00 18.750.000,00 0,00 Pemeliharaan peralatan kantor3.01 . 3.01.01 . 02 . 28

234.882.100,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

0,00 222.480.000,00 12.402.100,00 3.01 . 3.01.01 . 06

222.567.100,00 0,00 87.100,00 222.480.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat daerah3.01 . 3.01.01 . 06 . 01

12.315.000,00 0,00 12.315.000,00 0,00 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)3.01 . 3.01.01 . 06 . 02

11.245.100,00 Program Dokumentasi Perencanaan dan Penganggaran PD 0,00 0,00 11.245.100,00 3.01 . 3.01.01 . 07

11.245.100,00 0,00 11.245.100,00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan PD3.01 . 3.01.01 . 07 . 01

485.646.600,00 Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim

Kepada Masyarakat

0,00 0,00 485.646.600,00 3.01 . 3.01.01 . 08

485.646.600,00 0,00 485.646.600,00 0,00 Gerakan Budaya Perikanan3.01 . 3.01.01 . 08 . 01

2.013.403.950,00 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 292.994.500,00 0,00 1.720.409.450,00 3.01 . 3.01.01 . 09

101.548.700,00 0,00 101.548.700,00 0,00 Peningkatan Operasional BBI Diskan Kab. Badung3.01 . 3.01.01 . 09 . 01

70.149.950,00 36.000.000,00 34.149.950,00 0,00 Pengawasan dan Pengendalian Hama/Penyakit Ikan3.01 . 3.01.01 . 09 . 02

8.093.100,00 0,00 8.093.100,00 0,00 Temu Teknis Kelompok Pembudidaya Ikan Kabupaten Badung3.01 . 3.01.01 . 09 . 03

91.204.400,00 0,00 91.204.400,00 0,00 Pengadaan Keramba Jaring Apung3.01 . 3.01.01 . 09 . 04

357.767.800,00 0,00 357.767.800,00 0,00 Pembangunan Kolam Ikan3.01 . 3.01.01 . 09 . 05

100.028.800,00 0,00 100.028.800,00 0,00 Demoplot Budidaya Ikan dengan Sistem Bioflok3.01 . 3.01.01 . 09 . 06

101.123.100,00 0,00 101.123.100,00 0,00 Pengembangan Budidaya Sistem Mina Padi3.01 . 3.01.01 . 09 . 07

206.478.600,00 0,00 206.478.600,00 0,00 Percontohan Teknologi Perikanan3.01 . 3.01.01 . 09 . 08

257.523.800,00 256.994.500,00 529.300,00 0,00 Penataan Balai Benih Ikan Diskan Kabupaten Badung3.01 . 3.01.01 . 09 . 09

719.485.700,00 0,00 719.485.700,00 0,00 Pengembangan Kawasan Budidaya Ikan Air Tawar3.01 . 3.01.01 . 09 . 12

1.712.145.102,50 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 173.000.000,00 0,00 1.539.145.102,50 3.01 . 3.01.01 . 10

1.413.928.900,00 0,00 1.413.928.900,00 0,00 Pengadaan sarana perikanan tangkap bagi nelayan3.01 . 3.01.01 . 10 . 01

4.908.800,00 0,00 4.908.800,00 0,00 Pengawasan Operasional Nelayan di Wilayah Pesisir, Pembinaan Pusat

Pemberdayaan dan Pelayanan Masyarakat Pesisir ( P3MP) Kabupaten Badung

3.01 . 3.01.01 . 10 . 02

180.888.100,00 173.000.000,00 7.888.100,00 0,00 Peningkatan Operasional PPI Diskan Kab. Badung3.01 . 3.01.01 . 10 . 03

Halaman 345REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 65: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

21.173.000,00 0,00 21.173.000,00 0,00 Temu Teknis dan Harmonisasi Alat Penangkapan Ikan Bagi Nelayan di Kabupaten

Badung

3.01 . 3.01.01 . 10 . 04

9.276.900,00 0,00 9.276.900,00 0,00 Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan dan Penebaran Ikan di Perairan

Umum (Restocking)

3.01 . 3.01.01 . 10 . 05

81.969.402,50 0,00 81.969.402,50 0,00 Pelatihan Perbaikan Mesin Motor Tempel bagi Kelompok Nelayan3.01 . 3.01.01 . 10 . 06

6.186.900,00 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 0,00 0,00 6.186.900,00 3.01 . 3.01.01 . 11

6.186.900,00 0,00 6.186.900,00 0,00 Pembinaan usaha perikanan3.01 . 3.01.01 . 11 . 01

42.297.500,00 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan 0,00 0,00 42.297.500,00 3.01 . 3.01.01 . 12

37.543.000,00 0,00 37.543.000,00 0,00 Promosi atas Hasil Produksi Perikanan Unggulan Daerah3.01 . 3.01.01 . 12 . 01

4.754.500,00 0,00 4.754.500,00 0,00 Informasi Harga Ikan di Pasar Tradisional3.01 . 3.01.01 . 12 . 02

152.797.600,00 Program Pengembangan Sistem Data / Informasi Perikanan 0,00 0,00 152.797.600,00 3.01 . 3.01.01 . 13

26.526.500,00 0,00 26.526.500,00 0,00 Penyusunan buku informasi perikanan3.01 . 3.01.01 . 13 . 01

52.724.000,00 0,00 52.724.000,00 0,00 Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Perikanan3.01 . 3.01.01 . 13 . 02

48.938.800,00 0,00 48.938.800,00 0,00 Update Data Potensi Wilayah Perikanan di Kabupaten Badung3.01 . 3.01.01 . 13 . 03

24.608.300,00 0,00 24.608.300,00 0,00 Verifikasi Bantuan Sosial Masyarakat di Bidang Perikanan3.01 . 3.01.01 . 13 . 05

52.223.300,00 Program Peningkatan Pengolahan Hasil Perikanan 0,00 0,00 52.223.300,00 3.01 . 3.01.01 . 14

5.431.000,00 0,00 5.431.000,00 0,00 Pembinaan Pengolahan Hasil Perikanan3.01 . 3.01.01 . 14 . 01

30.484.500,00 0,00 30.484.500,00 0,00 Gerakan Gemar Makan Ikan3.01 . 3.01.01 . 14 . 02

16.307.800,00 0,00 16.307.800,00 0,00 Bimbingan teknis Pelatihan Pengolahan Pangan Berbahan Ikan3.01 . 3.01.01 . 14 . 03

16.873.900,00 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan dan Pembudidaya Ikan

Kecil

0,00 0,00 16.873.900,00 3.01 . 3.01.01 . 15

16.873.900,00 0,00 16.873.900,00 0,00 Penumbuhkembangan dan Peningkatan Kemampuan Kelas Kelompok3.01 . 3.01.01 . 15 . 01

12.797.900,00 Program Pengembangan Kawasan Pesisir Lestari Penunjang Pariwisata 0,00 0,00 12.797.900,00 3.01 . 3.01.01 . 16

12.797.900,00 0,00 12.797.900,00 0,00 Operasional Tim Koordinasi Manajemen Penataan Pantai3.01 . 3.01.01 . 16 . 01

57.406.682.057,00 Pariwisata 4.444.362.650,00 522.994.000,00 52.439.325.407,00 3.02

57.406.682.057,00 Dinas Pariwisata 4.444.362.650,00 522.994.000,00 52.439.325.407,00 3.02 . 3.02.01

2.604.165.320,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 186.894.000,00 2.417.271.320,00 3.02 . 3.02.01 . 01

3.294.000,00 0,00 3.294.000,00 0,00 Pelayanan jasa administrasi keuangan3.02 . 3.02.01 . 01 . 01

117.400.000,00 0,00 117.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.02 . 3.02.01 . 01 . 02

22.516.000,00 0,00 22.516.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional3.02 . 3.02.01 . 01 . 03

37.467.000,00 0,00 37.467.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor3.02 . 3.02.01 . 01 . 04

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor3.02 . 3.02.01 . 01 . 05

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga3.02 . 3.02.01 . 01 . 06

26.417.400,00 0,00 26.417.400,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman3.02 . 3.02.01 . 01 . 07

400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.02 . 3.02.01 . 01 . 08

4.176.000,00 0,00 4.176.000,00 0,00 Penyediaan Dekorasi3.02 . 3.02.01 . 01 . 09

1.422.060.000,00 0,00 1.422.060.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan3.02 . 3.02.01 . 01 . 10

Halaman 346REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 66: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

53.850.000,00 0,00 53.850.000,00 0,00 Penyediaan Upacara Keagamaan3.02 . 3.02.01 . 01 . 11

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Lomba Olahraga/Seni Dalam Rangka HUT Mangupura3.02 . 3.02.01 . 01 . 12

103.000.000,00 0,00 103.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura-Pura Kahyangan Jagat3.02 . 3.02.01 . 01 . 13

198.542.120,00 0,00 11.648.120,00 186.894.000,00 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap3.02 . 3.02.01 . 01 . 14

10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Publikasi Pengumuman Lelang Melalui Media Cetak3.02 . 3.02.01 . 01 . 15

37.219.600,00 0,00 37.219.600,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.02 . 3.02.01 . 01 . 16

61.452.000,00 0,00 61.452.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan3.02 . 3.02.01 . 01 . 17

34.771.200,00 0,00 34.771.200,00 0,00 Pengelolaan Kebersihan Kantor3.02 . 3.02.01 . 01 . 18

2.688.576.650,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.342.426.650,00 0,00 346.150.000,00 3.02 . 3.02.01 . 02

811.891.346,00 811.891.346,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan kantor3.02 . 3.02.01 . 02 . 01

117.535.304,00 117.535.304,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor3.02 . 3.02.01 . 02 . 02

1.413.000.000,00 1.413.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional3.02 . 3.02.01 . 02 . 03

252.000.000,00 0,00 252.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.02 . 3.02.01 . 02 . 04

46.000.000,00 0,00 46.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.02 . 3.02.01 . 02 . 05

11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Pemeliharaan perlengkapan kantor3.02 . 3.02.01 . 02 . 06

37.150.000,00 0,00 37.150.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor3.02 . 3.02.01 . 02 . 07

342.100.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 336.100.000,00 6.000.000,00 3.02 . 3.02.01 . 06

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah3.02 . 3.02.01 . 06 . 01

336.100.000,00 0,00 0,00 336.100.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD3.02 . 3.02.01 . 06 . 02

10.000.000,00 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA) 0,00 0,00 10.000.000,00 3.02 . 3.02.01 . 07

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA, Renstra)3.02 . 3.02.01 . 07 . 01

39.468.186.097,00 Program pengembangan pemasaran pariwisata 150.000.000,00 0,00 39.318.186.097,00 3.02 . 3.02.01 . 08

14.673.472.265,00 0,00 14.673.472.265,00 0,00 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri3.02 . 3.02.01 . 08 . 01

164.015.200,00 0,00 164.015.200,00 0,00 Kompetisi Balawista di Dalam Negeri3.02 . 3.02.01 . 08 . 03

213.233.700,00 0,00 213.233.700,00 0,00 Peningkatan Wawasan Kepariwisataan terkait dengan Program Sapta Pesona3.02 . 3.02.01 . 08 . 04

45.986.200,00 0,00 45.986.200,00 0,00 Penyusunan Buku Profil Kepariwisataan Kabupaten Badung3.02 . 3.02.01 . 08 . 05

6.219.695.412,00 150.000.000,00 6.069.695.412,00 0,00 Pengamanan Wisata Pantai oleh Balawista Kabupaten Badung3.02 . 3.02.01 . 08 . 06

1.164.015.900,00 0,00 1.164.015.900,00 0,00 Pemilihan Duta Pariwisata Kabupaten Badung3.02 . 3.02.01 . 08 . 07

756.301.900,00 0,00 756.301.900,00 0,00 Publikasi Aktivitas Kepariwisataan Kabupaten Badung melalui Media Cetak3.02 . 3.02.01 . 08 . 08

247.266.980,00 0,00 247.266.980,00 0,00 Pelaksanaan Standarisasi Keselamatan Usaha Sarana Pariwisata3.02 . 3.02.01 . 08 . 10

144.142.200,00 0,00 144.142.200,00 0,00 Gathering Meeting Kepariwisataan di Kabupaten Badung3.02 . 3.02.01 . 08 . 11

4.084.367.800,00 0,00 4.084.367.800,00 0,00 Festival Budaya Bahari di kabupaten Badung3.02 . 3.02.01 . 08 . 12

25.976.500,00 0,00 25.976.500,00 0,00 Penyusunan Data Statistik Kepariwisataan di Kabupaten Badung3.02 . 3.02.01 . 08 . 15

90.308.300,00 0,00 90.308.300,00 0,00 Branding & Tagline Pariwisata Kabupaten Badung3.02 . 3.02.01 . 08 . 16

124.396.700,00 0,00 124.396.700,00 0,00 Penyusunan Buku Profil Ekonomi Kreatif di Kabupaten Badung3.02 . 3.02.01 . 08 . 19

7.004.710.800,00 0,00 7.004.710.800,00 0,00 Pelaksanaan Bali Beyond and Travel Fair 20183.02 . 3.02.01 . 08 . 20

1.291.030.500,00 0,00 1.291.030.500,00 0,00 Festival Kuta Sea Sand Land di Kabupaten Badung3.02 . 3.02.01 . 08 . 21

Halaman 347REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 67: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.020.248.000,00 0,00 1.020.248.000,00 0,00 Uluwatu Art Festival di Kabupaten Badung3.02 . 3.02.01 . 08 . 25

394.909.800,00 0,00 394.909.800,00 0,00 Festival Layang - Layang Bupati Badung Cup3.02 . 3.02.01 . 08 . 26

347.595.000,00 0,00 347.595.000,00 0,00 Taman Ayun Barong Festival 20183.02 . 3.02.01 . 08 . 29

1.456.512.940,00 0,00 1.456.512.940,00 0,00 Informasi Kepariwisataan di Kabupaten Badung3.02 . 3.02.01 . 08 . 42

9.902.071.330,00 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 1.951.936.000,00 0,00 7.950.135.330,00 3.02 . 3.02.01 . 09

706.932.100,00 705.000.000,00 1.932.100,00 0,00 Pengadaan Sarana Pengaman Pantai3.02 . 3.02.01 . 09 . 01

560.902.800,00 533.734.000,00 27.168.800,00 0,00 Pembangunan Pos Balawista3.02 . 3.02.01 . 09 . 02

537.596.500,00 471.000.000,00 66.596.500,00 0,00 Rehab dan Penataan Sarana Prasarana Balawista Induk Kuta3.02 . 3.02.01 . 09 . 03

529.268.500,00 0,00 529.268.500,00 0,00 Penataan Desa Wisata Petang3.02 . 3.02.01 . 09 . 04

97.239.630,00 92.202.000,00 5.037.630,00 0,00 Pembuatan Sumur Bor Toilet di Pantai Legian3.02 . 3.02.01 . 09 . 06

189.622.600,00 150.000.000,00 39.622.600,00 0,00 Pembangunan Pos Pantau Balawista di Pantai Kuta3.02 . 3.02.01 . 09 . 07

254.672.100,00 0,00 254.672.100,00 0,00 Pengembangan Wisata Minat Khusus3.02 . 3.02.01 . 09 . 08

393.613.800,00 0,00 393.613.800,00 0,00 Penataan Desa Wisata Bongkasa Pertiwi Kecamatan Abiansemal3.02 . 3.02.01 . 09 . 09

231.339.100,00 0,00 231.339.100,00 0,00 Penataan Desa Wisata Sangeh Kecamatan Abiansemal3.02 . 3.02.01 . 09 . 10

77.734.900,00 0,00 77.734.900,00 0,00 Penyusunan Perencanaan Penataan Desa Wisata Bongkasa Kecamatan Abiansemal3.02 . 3.02.01 . 09 . 11

593.359.900,00 0,00 593.359.900,00 0,00 Penataan Desa Wisata Carangsari Kecamatan Petang3.02 . 3.02.01 . 09 . 12

77.591.700,00 0,00 77.591.700,00 0,00 Penyusunan Perencanaan Penataan Desa Wisata Belok Kecamatan Petang3.02 . 3.02.01 . 09 . 14

77.734.900,00 0,00 77.734.900,00 0,00 Penyusunan Perencanaan Penataan Desa Wisata Pelaga Kecamatan Petang3.02 . 3.02.01 . 09 . 15

77.734.900,00 0,00 77.734.900,00 0,00 Penyusunan Perencanaan Penataan Desa Wisata Munggu Kecamatan Mengwi3.02 . 3.02.01 . 09 . 16

304.194.900,00 0,00 304.194.900,00 0,00 Penyusunan Perencanaan Study Kelayakan Desa Wisata Baha Kecamatan Mengwi3.02 . 3.02.01 . 09 . 17

4.687.688.100,00 0,00 4.687.688.100,00 0,00 Penataan Daya Tarik Wisata Air Panas Br. Penikit3.02 . 3.02.01 . 09 . 21

504.844.900,00 0,00 504.844.900,00 0,00 Penyusunan Perencanaan Study Kelayakan Atraksi Wisata (Kereta Gantung) pada

Agrowisata Desa Pelaga Kecamatan Petang

3.02 . 3.02.01 . 09 . 30

1.039.231.100,00 Program pengembangan Kemitraan 0,00 0,00 1.039.231.100,00 3.02 . 3.02.01 . 10

452.765.400,00 0,00 452.765.400,00 0,00 Pelatihan Sumber Daya Pariwisata kabupaten Badung3.02 . 3.02.01 . 10 . 01

343.298.000,00 0,00 343.298.000,00 0,00 Pembinaan dan Pelatihan Pokdarwis di Kabupaten Badung3.02 . 3.02.01 . 10 . 02

243.167.700,00 0,00 243.167.700,00 0,00 Aksi Sapta Pesona di Kabupaten Badung3.02 . 3.02.01 . 10 . 10

1.352.351.560,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Produk Wisata 0,00 0,00 1.352.351.560,00 3.02 . 3.02.01 . 11

161.451.900,00 0,00 161.451.900,00 0,00 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Industri Pariwisata3.02 . 3.02.01 . 11 . 01

517.997.160,00 0,00 517.997.160,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Retribusi Obyek Wisata di Kabupaten Badung3.02 . 3.02.01 . 11 . 02

112.731.400,00 0,00 112.731.400,00 0,00 Pembinaan Bidang Daya Tarik Wisata3.02 . 3.02.01 . 11 . 07

55.483.100,00 0,00 55.483.100,00 0,00 Percepatan Sertifikasi Usaha Industri Pariwisata3.02 . 3.02.01 . 11 . 08

504.688.000,00 0,00 504.688.000,00 0,00 Penyusunan Data Base Industri Pariwisata di Kabupaten badung3.02 . 3.02.01 . 11 . 10

32.439.806.465,00 Pertanian 1.488.650.000,00 644.176.800,00 30.306.979.665,00 3.03

32.439.806.465,00 Dinas Pertanian dan Pangan 1.488.650.000,00 644.176.800,00 30.306.979.665,00 3.03 . 3.03.01

4.672.741.660,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 120.446.800,00 4.552.294.860,00 3.03 . 3.03.01 . 01

734.490.000,00 0,00 734.490.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.03 . 3.03.01 . 01 . 02

Halaman 348REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 68: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

56.230.000,00 0,00 56.230.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional3.03 . 3.03.01 . 01 . 06

11.470.000,00 0,00 11.470.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan3.03 . 3.03.01 . 01 . 07

1.183.032.000,00 0,00 1.183.032.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 08

77.547.200,00 0,00 77.547.200,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 10

63.052.800,00 0,00 63.052.800,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.03 . 3.03.01 . 01 . 11

23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 12

49.988.900,00 0,00 49.988.900,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga3.03 . 3.03.01 . 01 . 14

195.456.600,00 0,00 195.456.600,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan3.03 . 3.03.01 . 01 . 15

22.644.000,00 0,00 22.644.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman3.03 . 3.03.01 . 01 . 17

400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.03 . 3.03.01 . 01 . 18

20.687.800,00 0,00 20.687.800,00 0,00 Penyediaan dekorasi3.03 . 3.03.01 . 01 . 19

1.034.820.000,00 0,00 1.034.820.000,00 0,00 Penyediaan bahan bakar kendaraan3.03 . 3.03.01 . 01 . 20

483.895.000,00 0,00 483.895.000,00 0,00 Penyediaan upacara keagamaan3.03 . 3.03.01 . 01 . 21

122.927.360,00 0,00 2.480.560,00 120.446.800,00 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap3.03 . 3.03.01 . 01 . 22

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Lomba olahraga/seni dalam rangka HUT Mangupura3.03 . 3.03.01 . 01 . 23

128.500.000,00 0,00 128.500.000,00 0,00 Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura Kahyangan Jagat3.03 . 3.03.01 . 01 . 24

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang3.03 . 3.03.01 . 01 . 25

1.577.276.650,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.025.100.000,00 0,00 552.176.650,00 3.03 . 3.03.01 . 02

219.600.000,00 219.600.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 07

805.500.000,00 805.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 09

70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 22

337.000.000,00 0,00 337.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.03 . 3.03.01 . 02 . 24

38.000.000,00 0,00 38.000.000,00 0,00 Pemeliharaan perlengkapan kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 26

107.176.650,00 0,00 107.176.650,00 0,00 Pemeliharaan peralatan kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 28

463.720.400,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 457.860.000,00 5.860.400,00 3.03 . 3.03.01 . 06

458.028.300,00 0,00 168.300,00 457.860.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD3.03 . 3.03.01 . 06 . 01

5.692.100,00 0,00 5.692.100,00 0,00 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)3.03 . 3.03.01 . 06 . 05

8.160.400,00 Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD 0,00 0,00 8.160.400,00 3.03 . 3.03.01 . 07

8.160.400,00 0,00 8.160.400,00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD3.03 . 3.03.01 . 07 . 01

368.790.440,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,00 0,00 368.790.440,00 3.03 . 3.03.01 . 08

88.926.500,00 0,00 88.926.500,00 0,00 Pelatihan Pemuda Tani3.03 . 3.03.01 . 08 . 04

10.303.700,00 0,00 10.303.700,00 0,00 Pelatihan Teknis Sekeha Manyi3.03 . 3.03.01 . 08 . 05

103.419.320,00 0,00 103.419.320,00 0,00 Pelatihan Pengelolaan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)3.03 . 3.03.01 . 08 . 06

166.140.920,00 0,00 166.140.920,00 0,00 Gerakan Pengendalian Orgasme Pengganggu Tanaman (OPT) Padi3.03 . 3.03.01 . 08 . 07

632.383.920,00 Program Pengembangan Sistem Data / Informasi Pertanian 0,00 65.870.000,00 566.513.920,00 3.03 . 3.03.01 . 09

41.995.900,00 0,00 41.995.900,00 0,00 Pemeriksaan Residu Pestisida/Bahan Kimia Pada Hortikultura dan Pangan Lainnya3.03 . 3.03.01 . 09 . 02

3.703.700,00 0,00 3.703.700,00 0,00 Penyusunan Buku Profil dan Laporan Tahunan Dinas Pertanian dan Pangan3.03 . 3.03.01 . 09 . 03

Halaman 349REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 69: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

177.572.320,00 0,00 177.572.320,00 0,00 Pelaksanaan cacah jiwa ternak3.03 . 3.03.01 . 09 . 04

71.706.300,00 0,00 9.436.300,00 62.270.000,00 Surveilans Pangan di Kabupaten Badung3.03 . 3.03.01 . 09 . 05

21.267.500,00 0,00 17.667.500,00 3.600.000,00 Penyusunan data luas areal dan produksi tanaman perkebunan3.03 . 3.03.01 . 09 . 08

316.138.200,00 0,00 316.138.200,00 0,00 Penyusunan Kajian Pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)3.03 . 3.03.01 . 09 . 09

2.083.243.260,00 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian 0,00 0,00 2.083.243.260,00 3.03 . 3.03.01 . 10

354.348.300,00 0,00 354.348.300,00 0,00 Promosi atas Hasil Produksi Pertanian Unggulan Daerah Dalam Daerah dan Luar

Daerah

3.03 . 3.03.01 . 10 . 01

1.151.385.460,00 0,00 1.151.385.460,00 0,00 Festival Budaya Pertanian Di Kabupaten Badung3.03 . 3.03.01 . 10 . 02

14.025.100,00 0,00 14.025.100,00 0,00 Monitoring Harga Komoditi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Daging3.03 . 3.03.01 . 10 . 03

563.484.400,00 0,00 563.484.400,00 0,00 Pengembangan Aneka Ternak dan Ternak Non Konsumsi (Lomba dan Pameran

Burung Berkicau/ Bupati Badung Cup)

3.03 . 3.03.01 . 10 . 04

9.890.865.475,00 Program peningkatan produksi pertanian 0,00 0,00 9.890.865.475,00 3.03 . 3.03.01 . 11

28.560.800,00 0,00 28.560.800,00 0,00 Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida3.03 . 3.03.01 . 11 . 01

312.482.700,00 0,00 312.482.700,00 0,00 Pembibitan Tanaman Perhutanan dan Perkebunan3.03 . 3.03.01 . 11 . 02

11.078.500,00 0,00 11.078.500,00 0,00 Sosialisasi Benih Padi, Kedelai dan Pupuk Bersubsidi3.03 . 3.03.01 . 11 . 03

180.848.100,00 0,00 180.848.100,00 0,00 Pengadaan Pestisida Tanaman Pangan3.03 . 3.03.01 . 11 . 04

98.571.750,00 0,00 98.571.750,00 0,00 Pembinaan Lomba Kelompok Wanita Tani3.03 . 3.03.01 . 11 . 05

168.312.800,00 0,00 168.312.800,00 0,00 Pembinaan dan Pengembangan UPJA3.03 . 3.03.01 . 11 . 06

1.261.487.300,00 0,00 1.261.487.300,00 0,00 Pembangunan Gudang Pupuk3.03 . 3.03.01 . 11 . 07

547.368.700,00 0,00 547.368.700,00 0,00 Temu Teknologi Berorientasi Agribisnis Komoditi Perkebunan3.03 . 3.03.01 . 11 . 08

213.115.000,00 0,00 213.115.000,00 0,00 Pembinaan dan Pengadaan Sarana Diversifikasi Tanaman Perkebunan3.03 . 3.03.01 . 11 . 09

26.412.900,00 0,00 26.412.900,00 0,00 Pembinaan dan Evaluasi Kelembagaan Usaha Tani dan Kelompok Wanita Tani (KWT)

Perkebunan

3.03 . 3.03.01 . 11 . 10

2.174.523.800,00 0,00 2.174.523.800,00 0,00 Pengembangan Tanaman Hortikulltura3.03 . 3.03.01 . 11 . 11

21.062.400,00 0,00 21.062.400,00 0,00 Pengelolaan Balai Benih Utama (BBU)3.03 . 3.03.01 . 11 . 12

82.037.025,00 0,00 82.037.025,00 0,00 Bimbingan Teknis Inseminasi Buatan (IB) di Kabupaten Badung3.03 . 3.03.01 . 11 . 13

5.723.800,00 0,00 5.723.800,00 0,00 Pembinaan Usaha Agrebisnis dan Monev Kelompok Pengolah Hasil Peternakan3.03 . 3.03.01 . 11 . 14

21.633.000,00 0,00 21.633.000,00 0,00 Pengelolaan UPT RPH Mambal3.03 . 3.03.01 . 11 . 15

32.711.500,00 0,00 32.711.500,00 0,00 Pengelolaan sentra peternakan rakyat (SPR)3.03 . 3.03.01 . 11 . 16

893.653.200,00 0,00 893.653.200,00 0,00 Pengelolaan sentra ternak sobangan3.03 . 3.03.01 . 11 . 17

71.204.200,00 0,00 71.204.200,00 0,00 Pembinaan dan Lomba Kelompok Petani Ternak3.03 . 3.03.01 . 11 . 18

3.205.038.000,00 0,00 3.205.038.000,00 0,00 Pengadaan Sarana Sentra Ternak Sobangan3.03 . 3.03.01 . 11 . 19

274.961.800,00 0,00 274.961.800,00 0,00 Pemanfaatan Pekarangan Melalui Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)3.03 . 3.03.01 . 11 . 20

46.372.800,00 0,00 46.372.800,00 0,00 Pembinaan dan Pengembangan UPPO3.03 . 3.03.01 . 11 . 21

213.705.400,00 0,00 213.705.400,00 0,00 Pembinaan dan Pengadaan Sarana Intensifikasi Tanaman Kopi3.03 . 3.03.01 . 11 . 22

2.011.886.390,00 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan 463.550.000,00 0,00 1.548.336.390,00 3.03 . 3.03.01 . 12

30.315.550,00 0,00 30.315.550,00 0,00 Pengelolaan BPP Mengwi3.03 . 3.03.01 . 12 . 01

18.660.300,00 0,00 18.660.300,00 0,00 Pengelolaan BPP Abiansemal3.03 . 3.03.01 . 12 . 02

107.427.620,00 0,00 107.427.620,00 0,00 Pengelolaan BPP Petang3.03 . 3.03.01 . 12 . 03

Halaman 350REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 70: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

28.076.290,00 0,00 28.076.290,00 0,00 Pengelolaan BPP Kuta Utara3.03 . 3.03.01 . 12 . 04

512.387.080,00 0,00 512.387.080,00 0,00 Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluh3.03 . 3.03.01 . 12 . 05

2.221.500,00 0,00 2.221.500,00 0,00 Penilaian Angka Kredit bagi Pegawai Fungsional3.03 . 3.03.01 . 12 . 06

304.680.950,00 180.000.000,00 124.680.950,00 0,00 Pengelolaan BPP Mumbul3.03 . 3.03.01 . 12 . 07

508.117.100,00 0,00 508.117.100,00 0,00 Bimbingan Teknis Penyuluh Lapangan3.03 . 3.03.01 . 12 . 08

500.000.000,00 283.550.000,00 216.450.000,00 0,00 Pembangunan Percontohan pada Lahan BPP Petang3.03 . 3.03.01 . 12 . 11

2.531.436.300,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 0,00 0,00 2.531.436.300,00 3.03 . 3.03.01 . 13

2.416.003.700,00 0,00 2.416.003.700,00 0,00 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak3.03 . 3.03.01 . 13 . 01

115.432.600,00 0,00 115.432.600,00 0,00 Pengambilan Sampel dan Uji Laboratorium Penyakit Hewan3.03 . 3.03.01 . 13 . 02

59.529.610,00 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 0,00 0,00 59.529.610,00 3.03 . 3.03.01 . 14

59.529.610,00 0,00 59.529.610,00 0,00 Bintek Pengolahan Pakan untuk Mendukung Pelaksanaan UPSUS SIWAB (upaya

khusus sapi indukan wajib bunting)

3.03 . 3.03.01 . 14 . 01

7.960.847.200,00 Program Pengembangan Agribisnis 0,00 0,00 7.960.847.200,00 3.03 . 3.03.01 . 15

7.960.847.200,00 0,00 7.960.847.200,00 0,00 Pengembangan Agribisnis Ayam Ras Petelur3.03 . 3.03.01 . 15 . 01

178.924.760,00 Program Penjaminan Mutu Pangan Bahan Asal Hewan yang Asuh 0,00 0,00 178.924.760,00 3.03 . 3.03.01 . 17

117.732.360,00 0,00 117.732.360,00 0,00 Pemeriksaan bahan pangan hewani3.03 . 3.03.01 . 17 . 01

61.192.400,00 0,00 61.192.400,00 0,00 Pemeriksaan Ante Mortem dan Post Mortem hewan untuk kegiatan Hari-hari Besar

Keagamaan

3.03 . 3.03.01 . 17 . 02

0,00 Kehutanan 0,00 0,00 0,00 3.04

0,00 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 0,00 3.04 . 4.01.03

0,00 Program Pengembangan Sistem Data / Informasi Kehutanan 0,00 0,00 0,00 3.04 . 4.01.03 . 22

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Database dan Pemetaan Potensi Kehutanan di Kabupaten Badung3.04 . 4.01.03 . 22 . 01

158.838.800,00 Energi dan Sumber Daya Mineral 18.000.000,00 0,00 140.838.800,00 3.05

158.838.800,00 Sekretariat Daerah 18.000.000,00 0,00 140.838.800,00 3.05 . 4.01.03

142.153.800,00 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 18.000.000,00 0,00 124.153.800,00 3.05 . 4.01.03 . 15

50.101.200,00 18.000.000,00 32.101.200,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Pemakaian Air Tanah di Kabupaten Badung3.05 . 4.01.03 . 15 . 01

23.369.100,00 0,00 23.369.100,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di

Kabupaten Badung

3.05 . 4.01.03 . 15 . 02

68.683.500,00 0,00 68.683.500,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Usaha Jasa Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Badung3.05 . 4.01.03 . 15 . 03

16.685.000,00 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 0,00 0,00 16.685.000,00 3.05 . 4.01.03 . 17

16.685.000,00 0,00 16.685.000,00 0,00 Inventarisasi dan monitoring usaha ketenaga listrikan untuk kepentingan sendiri3.05 . 4.01.03 . 17 . 02

2.607.699.300,00 Perdagangan 506.500.000,00 0,00 2.101.199.300,00 3.06

2.607.699.300,00 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan 506.500.000,00 0,00 2.101.199.300,00 3.06 . 2.11.01

286.805.200,00 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 0,00 0,00 286.805.200,00 3.06 . 2.11.01 . 15

7.797.000,00 0,00 7.797.000,00 0,00 Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol3.06 . 2.11.01 . 15 . 01

Halaman 351REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 71: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

40.435.400,00 0,00 40.435.400,00 0,00 Monitoring Harga 9 Bahan Pokok dan Barang Strategis3.06 . 2.11.01 . 15 . 02

191.965.400,00 0,00 191.965.400,00 0,00 Pasar Murah3.06 . 2.11.01 . 15 . 03

46.607.400,00 0,00 46.607.400,00 0,00 Pemantauan harga komoditi di konsumen dalam rangka input data bagi tim

pengendalian inflasi daerah

3.06 . 2.11.01 . 15 . 04

1.164.126.400,00 Program Peningkatan Tertib Ukur 506.500.000,00 0,00 657.626.400,00 3.06 . 2.11.01 . 16

271.353.000,00 0,00 271.353.000,00 0,00 Pelaksanaan Sidang Tera/Tera Ulang3.06 . 2.11.01 . 16 . 01

725.792.500,00 506.500.000,00 219.292.500,00 0,00 Pengadaan Sarana Prasarana Kemetrologian3.06 . 2.11.01 . 16 . 02

43.745.500,00 0,00 43.745.500,00 0,00 Pembinaan dan Pengawasan UTTP di Kabupaten Badung3.06 . 2.11.01 . 16 . 03

67.557.500,00 0,00 67.557.500,00 0,00 Verifikasi Alat Ukur Standar Kabupaten Badung3.06 . 2.11.01 . 16 . 04

55.677.900,00 0,00 55.677.900,00 0,00 Update Data UTTP3.06 . 2.11.01 . 16 . 05

996.411.600,00 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 0,00 0,00 996.411.600,00 3.06 . 2.11.01 . 17

108.099.800,00 0,00 108.099.800,00 0,00 Pameran Dagang Hasil Kerajinan3.06 . 2.11.01 . 17 . 01

20.854.500,00 0,00 20.854.500,00 0,00 Pameran Kerajinan dalam Rangka Festival Budaya Pertanian Badung3.06 . 2.11.01 . 17 . 02

487.058.700,00 0,00 487.058.700,00 0,00 Promosi dan Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah3.06 . 2.11.01 . 17 . 03

18.234.700,00 0,00 18.234.700,00 0,00 Pembinaan dan Pengawasan Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Ijin Usaha

Pusat Perbelanjaan dan Ijin Usaha Toko Swalayan

3.06 . 2.11.01 . 17 . 04

306.860.600,00 0,00 306.860.600,00 0,00 Pameran dalam Rangka Festival Seni Budaya Kabupaten Badung3.06 . 2.11.01 . 17 . 05

55.303.300,00 0,00 55.303.300,00 0,00 Pemetaan dan Pembuatan Data Base Pusat Perbelanjaan, Pasar Swalayan dan Pasar

Rakyat di Kabupaten Badung

3.06 . 2.11.01 . 17 . 06

160.356.100,00 Program peningkatan dan pengembangan ekspor 0,00 0,00 160.356.100,00 3.06 . 2.11.01 . 18

56.104.600,00 0,00 56.104.600,00 0,00 Pembuatan buku profil pelaku dan Produk Ekspor Kabupaten Badung3.06 . 2.11.01 . 18 . 01

104.251.500,00 0,00 104.251.500,00 0,00 Kajian Pasar Tujuan Ekspor3.06 . 2.11.01 . 18 . 02

8.439.251.282,00 Perindustrian 1.610.569.700,00 346.160.000,00 6.482.521.582,00 3.07

8.439.251.282,00 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 1.610.569.700,00 346.160.000,00 6.482.521.582,00 3.07 . 3.07.01

1.187.836.512,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 60.500.000,00 1.127.336.512,00 3.07 . 3.07.01 . 01

38.400.000,00 0,00 38.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.07 . 3.07.01 . 01 . 02

15.200.000,00 0,00 15.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional3.07 . 3.07.01 . 01 . 06

4.575.000,00 0,00 4.575.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan3.07 . 3.07.01 . 01 . 07

34.835.100,00 0,00 34.835.100,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor3.07 . 3.07.01 . 01 . 10

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.07 . 3.07.01 . 01 . 11

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor3.07 . 3.07.01 . 01 . 12

81.990.000,00 0,00 81.990.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan3.07 . 3.07.01 . 01 . 15

28.548.000,00 0,00 28.548.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman3.07 . 3.07.01 . 01 . 17

325.000.000,00 0,00 325.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.07 . 3.07.01 . 01 . 18

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Dekorasi3.07 . 3.07.01 . 01 . 19

346.500.000,00 0,00 346.500.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan3.07 . 3.07.01 . 01 . 20

42.272.000,00 0,00 42.272.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Upacara Keagamaan3.07 . 3.07.01 . 01 . 21

69.516.412,00 0,00 9.016.412,00 60.500.000,00 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap3.07 . 3.07.01 . 01 . 22

Halaman 352REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 72: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Lomba-lomba Olahraga/Kesenian Dalam Rangka HUT Mangupura3.07 . 3.07.01 . 01 . 23

112.500.000,00 0,00 112.500.000,00 0,00 Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura Kahyangan Jagat3.07 . 3.07.01 . 01 . 25

1.598.319.700,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.390.569.700,00 0,00 207.750.000,00 3.07 . 3.07.01 . 02

182.000.000,00 0,00 182.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.07 . 3.07.01 . 02 . 02

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemeliharaan perlengkapan kantor3.07 . 3.07.01 . 02 . 03

19.750.000,00 0,00 19.750.000,00 0,00 Pemeliharaan peralatan kantor3.07 . 3.07.01 . 02 . 04

571.000.000,00 571.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional3.07 . 3.07.01 . 02 . 05

214.245.000,00 214.245.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan kantor3.07 . 3.07.01 . 02 . 06

605.324.700,00 605.324.700,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan kantor3.07 . 3.07.01 . 02 . 09

291.659.500,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 285.660.000,00 5.999.500,00 3.07 . 3.07.01 . 06

285.660.000,00 0,00 0,00 285.660.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD3.07 . 3.07.01 . 06 . 01

5.999.500,00 0,00 5.999.500,00 0,00 penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah3.07 . 3.07.01 . 06 . 06

9.449.750,00 Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD 0,00 0,00 9.449.750,00 3.07 . 3.07.01 . 09

9.449.750,00 0,00 9.449.750,00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)3.07 . 3.07.01 . 09 . 01

882.417.620,00 Program Peningkatan Kualitas dan Penyebaran Informasi 220.000.000,00 0,00 662.417.620,00 3.07 . 3.07.01 . 11

88.984.820,00 0,00 88.984.820,00 0,00 Monitoring Kegiatan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang

Perindustrian dan Ketenagakerjaan

3.07 . 3.07.01 . 11 . 01

50.974.200,00 0,00 50.974.200,00 0,00 Sosialisasi Kekayaan Intelektual3.07 . 3.07.01 . 11 . 02

260.306.800,00 0,00 260.306.800,00 0,00 Penyusunan Profil Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Badung3.07 . 3.07.01 . 11 . 03

482.151.800,00 220.000.000,00 262.151.800,00 0,00 Pengembangan Sistem Informasi Industri dan Tenaga Kerja3.07 . 3.07.01 . 11 . 04

4.050.253.700,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 4.050.253.700,00 3.07 . 3.07.01 . 12

79.693.500,00 0,00 79.693.500,00 0,00 Pembinaan Industri Kecil dan Menengah (IKM)3.07 . 3.07.01 . 12 . 01

468.865.500,00 0,00 468.865.500,00 0,00 Pendampingan Industri Kecil Menengah (IKM)3.07 . 3.07.01 . 12 . 02

1.580.186.000,00 0,00 1.580.186.000,00 0,00 Pengenalan Produk Industri Kecil Menengah3.07 . 3.07.01 . 12 . 03

1.023.533.500,00 0,00 1.023.533.500,00 0,00 Pelatihan Keterampilan Menenun di Kabupaten Badung3.07 . 3.07.01 . 12 . 04

569.869.500,00 0,00 569.869.500,00 0,00 Pelatihan Keterampilan Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga3.07 . 3.07.01 . 12 . 05

83.922.800,00 0,00 83.922.800,00 0,00 Pengembangan dan Inovasi Produk Hasil Industri Kabupaten Badung3.07 . 3.07.01 . 12 . 07

86.159.000,00 0,00 86.159.000,00 0,00 Pembuatan Katalog Pelaku dan Produk Industri3.07 . 3.07.01 . 12 . 08

22.643.300,00 0,00 22.643.300,00 0,00 Temu Usaha Industri3.07 . 3.07.01 . 12 . 09

135.380.600,00 0,00 135.380.600,00 0,00 Pelatihan Perancang Mode Busana3.07 . 3.07.01 . 12 . 10

419.314.500,00 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 0,00 0,00 419.314.500,00 3.07 . 3.07.01 . 13

326.333.000,00 0,00 326.333.000,00 0,00 Pembinaan Persiapan Konvensi GKM-IKM3.07 . 3.07.01 . 13 . 01

35.892.000,00 0,00 35.892.000,00 0,00 Teknik Pengemasan Hasil Produk Industri Pangan3.07 . 3.07.01 . 13 . 03

57.089.500,00 0,00 57.089.500,00 0,00 Pengembangan Teknologi dan Desain Produk Genteng3.07 . 3.07.01 . 13 . 04

475.181.060.603,72 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan 42.434.114.108,00 45.377.277.658,00 387.369.668.837,72 4

333.651.903.935,88 Administrasi Pemerintahan 22.581.568.458,00 21.021.919.658,00 290.048.415.819,88 4.01

Halaman 353REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 73: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

183.080.350.281,00 Sekretariat Daerah 13.468.295.474,00 12.222.218.000,00 157.389.836.807,00 4.01 . 4.01.03

82.994.834.920,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 817.896.000,00 82.176.938.920,00 4.01 . 4.01.03 . 01

9.234.000.000,00 0,00 9.234.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.03 . 01 . 02

201.705.900,00 0,00 201.705.900,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.03 . 01 . 06

65.700.000,00 0,00 65.700.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.01 . 4.01.03 . 01 . 07

186.408.706,00 0,00 186.408.706,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 10

73.399.960,00 0,00 73.399.960,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.03 . 01 . 11

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan Kebersihan Rumah Jabatan4.01 . 4.01.03 . 01 . 13

56.665.800,00 0,00 56.665.800,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.03 . 01 . 14

1.497.232.600,00 0,00 1.497.232.600,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.03 . 01 . 15

8.313.112.000,00 0,00 8.313.112.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.03 . 01 . 17

13.764.500.000,00 0,00 13.764.500.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 18

674.750.000,00 0,00 674.750.000,00 0,00 Penyediaan upacara keagamaan4.01 . 4.01.03 . 01 . 23

728.986.248,00 0,00 38.770.248,00 690.216.000,00 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap4.01 . 4.01.03 . 01 . 24

2.092.300.000,00 0,00 2.092.300.000,00 0,00 Penyediaan bahan cinderamata4.01 . 4.01.03 . 01 . 26

3.778.217.100,00 0,00 3.778.217.100,00 0,00 Penyediaan bahan bakar kendaraan4.01 . 4.01.03 . 01 . 28

180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 Lomba-lomba Olahraga/Kesenian dalam Rangka HUT Mangupura4.01 . 4.01.03 . 01 . 30

8.616.428.560,00 0,00 8.616.428.560,00 0,00 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 33

25.177.400,00 0,00 25.177.400,00 0,00 Pembayaran Iuran APKASI dan BKKBSI4.01 . 4.01.03 . 01 . 35

686.000.000,00 0,00 686.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura Kahyangan Jagat4.01 . 4.01.03 . 01 . 39

1.888.450.900,00 0,00 1.888.450.900,00 0,00 Penyediaan Dekorasi4.01 . 4.01.03 . 01 . 40

1.801.576.100,00 0,00 1.801.576.100,00 0,00 Penyediaan Biaya Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 53

9.300.125.000,00 0,00 9.300.125.000,00 0,00 Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan/ kemasyarakatan/Kepariwisataan4.01 . 4.01.03 . 01 . 54

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor Perbendaharaan4.01 . 4.01.03 . 01 . 55

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Perbendaharaan4.01 . 4.01.03 . 01 . 56

19.816.432.646,00 0,00 19.688.752.646,00 127.680.000,00 Pengelolaan Kebersihan Kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 57

13.666.000,00 0,00 13.666.000,00 0,00 Rakor Pelaksanaan FORSESDASI4.01 . 4.01.03 . 01 . 63

48.178.465.400,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8.431.158.000,00 150.528.000,00 39.596.779.400,00 4.01 . 4.01.03 . 02

9.259.335.500,00 2.657.500.000,00 6.601.835.500,00 0,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional4.01 . 4.01.03 . 02 . 05

2.211.249.100,00 819.345.000,00 1.391.904.100,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 07

3.831.392.100,00 3.389.313.000,00 442.079.100,00 0,00 Pengadaan Peralatan Kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 09

0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan4.01 . 4.01.03 . 02 . 20

13.512.120.600,00 0,00 13.384.440.600,00 127.680.000,00 Pemeliharaan Gedung Kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 22

5.277.057.100,00 0,00 5.277.057.100,00 0,00 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional4.01 . 4.01.03 . 02 . 24

290.564.500,00 0,00 290.564.500,00 0,00 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 26

184.273.800,00 0,00 184.273.800,00 0,00 Pemeliharaan Peralatan Kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 28

8.137.078.800,00 0,00 8.137.078.800,00 0,00 Pemeliharaan Taman4.01 . 4.01.03 . 02 . 48

2.908.886.800,00 0,00 2.908.886.800,00 0,00 Pelayanan Keprotokolan4.01 . 4.01.03 . 02 . 55

Halaman 354REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 74: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

201.127.200,00 0,00 201.127.200,00 0,00 Pengadaan Buku Kerja4.01 . 4.01.03 . 02 . 56

125.000.000,00 65.000.000,00 60.000.000,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas4.01 . 4.01.03 . 02 . 110

244.819.500,00 0,00 221.971.500,00 22.848.000,00 Penatausahaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten

Badung

4.01 . 4.01.03 . 02 . 124

493.906.800,00 0,00 493.906.800,00 0,00 Pelayanan Sound System Lapangan4.01 . 4.01.03 . 02 . 134

1.501.653.600,00 1.500.000.000,00 1.653.600,00 0,00 Pengadaan Air Mancur di Puspem4.01 . 4.01.03 . 02 . 135

270.691.245,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 270.691.245,00 4.01 . 4.01.03 . 03

110.316.000,00 0,00 110.316.000,00 0,00 Pengadaan Pakaian Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah4.01 . 4.01.03 . 03 . 02

160.375.245,00 0,00 160.375.245,00 0,00 Pengadaan Pakaian Dinas pada Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten

Badung

4.01 . 4.01.03 . 03 . 19

5.253.992.600,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 7.200.000,00 5.246.792.600,00 4.01 . 4.01.03 . 05

1.971.303.600,00 0,00 1.971.303.600,00 0,00 Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Bali, Otonomi Daerah, Hari Lahirnya Pancasila,

Hari Kesaktian Pancasila dan Ibukota Kabupaten Badung Mangupura

4.01 . 4.01.03 . 05 . 26

202.320.000,00 0,00 202.320.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Teknis Pengadaan Barang/Jasa4.01 . 4.01.03 . 05 . 41

100.689.200,00 0,00 100.689.200,00 0,00 Sosialisasi Penerapan Pengembangan Budaya Kerja4.01 . 4.01.03 . 05 . 49

127.089.200,00 0,00 127.089.200,00 0,00 Monitoring Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)4.01 . 4.01.03 . 05 . 58

598.758.400,00 0,00 598.758.400,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Badung

4.01 . 4.01.03 . 05 . 73

16.263.300,00 0,00 16.263.300,00 0,00 Penyusunan Administrasi Pelaporan Pengadaan Barang / Jasa4.01 . 4.01.03 . 05 . 75

423.698.300,00 0,00 416.498.300,00 7.200.000,00 Pelatihan Kehumasan4.01 . 4.01.03 . 05 . 76

1.813.870.600,00 0,00 1.813.870.600,00 0,00 Bali International Night Run 2018 dan Lomba Custom Cycling (LCC) Series XXVI di

Kabupaten Badung

4.01 . 4.01.03 . 05 . 79

3.979.508.300,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

0,00 3.291.890.000,00 687.618.300,00 4.01 . 4.01.03 . 06

1.291.869.100,00 0,00 469.100,00 1.291.400.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.03 . 06 . 01

2.598.402.400,00 0,00 603.402.400,00 1.995.000.000,00 Asistensi dan Penyusunan Dokumen AKIP Kabupaten Badung4.01 . 4.01.03 . 06 . 06

23.810.300,00 0,00 18.320.300,00 5.490.000,00 Penyusunan Dokumen AKIP Setda4.01 . 4.01.03 . 06 . 09

15.062.500,00 0,00 15.062.500,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, RKA)4.01 . 4.01.03 . 06 . 17

38.110.500,00 0,00 38.110.500,00 0,00 Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana aksi dan casccading4.01 . 4.01.03 . 06 . 28

12.253.500,00 0,00 12.253.500,00 0,00 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung4.01 . 4.01.03 . 06 . 29

459.582.620,00 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. 0,00 195.448.000,00 264.134.620,00 4.01 . 4.01.03 . 07

96.752.700,00 0,00 25.364.700,00 71.388.000,00 Penyusunan Anggaran Kas dan Penelitian DPA SKPD4.01 . 4.01.03 . 07 . 14

70.755.200,00 0,00 38.755.200,00 32.000.000,00 Pembukuan dan Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten

Badung

4.01 . 4.01.03 . 07 . 18

100.901.500,00 0,00 44.481.500,00 56.420.000,00 Penatausahaan Keuangan Bendahara Sekretariat Daerah Kabupaten Badung4.01 . 4.01.03 . 07 . 19

23.330.500,00 0,00 23.330.500,00 0,00 Koordinasi Laporan pertanggungjawaban Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten

Badung

4.01 . 4.01.03 . 07 . 20

167.842.720,00 0,00 132.202.720,00 35.640.000,00 Penataan arsip keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung4.01 . 4.01.03 . 07 . 21

619.380.100,00 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah

0,00 0,00 619.380.100,00 4.01 . 4.01.03 . 16

500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non

departemen/luar negeri

4.01 . 4.01.03 . 16 . 02

Halaman 355REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 75: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

119.380.100,00 0,00 119.380.100,00 0,00 Kunjungan Kerja Pimpinan Daerah/Pimpinan Perangkat Daerah4.01 . 4.01.03 . 16 . 05

0,00 0,00 0,00 0,00 Penerimaan Kunjungan Kerja dan Studi Banding Tamu-Tamu dari Luar Daerah4.01 . 4.01.03 . 16 . 08

65.074.280,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 0,00 14.688.000,00 50.386.280,00 4.01 . 4.01.03 . 18

65.074.280,00 0,00 50.386.280,00 14.688.000,00 Penelitian dan Kelengkapan Untuk Pengajuan SPM UP/GU/TU4.01 . 4.01.03 . 18 . 01

13.594.326.776,00 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH

4.635.137.474,00 6.117.000.000,00 2.842.189.302,00 4.01 . 4.01.03 . 20

99.220.600,00 0,00 99.220.600,00 0,00 Pembinaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik di Kabupaten Badung4.01 . 4.01.03 . 20 . 01

242.750.900,00 0,00 242.750.900,00 0,00 Penerapan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Katalog Daerah4.01 . 4.01.03 . 20 . 02

5.850.504.674,00 4.490.137.474,00 682.367.200,00 678.000.000,00 Penerapan Sistem Pengadaan Secara Elektronik di Kabupaten Badung4.01 . 4.01.03 . 20 . 03

458.641.200,00 0,00 458.641.200,00 0,00 Pemeliharaan Infrastruktur Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)4.01 . 4.01.03 . 20 . 04

161.795.820,00 0,00 161.795.820,00 0,00 Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Badung4.01 . 4.01.03 . 20 . 07

81.803.260,00 0,00 81.803.260,00 0,00 Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Badung4.01 . 4.01.03 . 20 . 08

43.398.300,00 0,00 43.398.300,00 0,00 Asistensi Pengadaan Barang/Jasa ULP dengan Stakeholder di Kabupaten Badung4.01 . 4.01.03 . 20 . 09

2.514.218.500,00 0,00 36.218.500,00 2.478.000.000,00 Forum Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) Kabupaten Badung4.01 . 4.01.03 . 20 . 10

4.141.993.522,00 145.000.000,00 1.035.993.522,00 2.961.000.000,00 Penerapan sistem pengadaan barang/jasa melalui Unit Layanan Pengadaan

Kabupaten Badung

4.01 . 4.01.03 . 20 . 42

364.801.020,00 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 0,00 0,00 364.801.020,00 4.01 . 4.01.03 . 25

364.801.020,00 0,00 364.801.020,00 0,00 Penyelenggaraan Kerjasama Daerah4.01 . 4.01.03 . 25 . 01

4.245.293.600,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 15.000.000,00 18.720.000,00 4.211.573.600,00 4.01 . 4.01.03 . 26

77.014.400,00 0,00 77.014.400,00 0,00 Pembinaan Persiapan Lomba Keluarga Sadar Hukum Tingkat Provinsi Bali dan

Penetapan Desa Sadar Hukum

4.01 . 4.01.03 . 26 . 01

68.513.000,00 0,00 68.513.000,00 0,00 Pelaksanaan Program utama RANHAM4.01 . 4.01.03 . 26 . 02

198.145.300,00 15.000.000,00 183.145.300,00 0,00 Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kabupaten Badung4.01 . 4.01.03 . 26 . 08

747.411.400,00 0,00 728.691.400,00 18.720.000,00 Pengharmonisasian Produk Hukum Daerah4.01 . 4.01.03 . 26 . 16

56.428.100,00 0,00 56.428.100,00 0,00 Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum di Kabupaten Badung4.01 . 4.01.03 . 26 . 19

3.033.028.500,00 0,00 3.033.028.500,00 0,00 Tim Bantuan Hukum Kabupaten Badung4.01 . 4.01.03 . 26 . 20

64.752.900,00 0,00 64.752.900,00 0,00 Penyuluhan Hukum/Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Badung4.01 . 4.01.03 . 26 . 21

3.202.601.100,00 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 0,00 1.188.000.000,00 2.014.601.100,00 4.01 . 4.01.03 . 27

414.016.500,00 0,00 414.016.500,00 0,00 Pelacakan dan Penegasan Batas Wilayah Kecamatan4.01 . 4.01.03 . 27 . 01

1.783.276.800,00 0,00 595.276.800,00 1.188.000.000,00 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten

Badung

4.01 . 4.01.03 . 27 . 05

14.587.500,00 0,00 14.587.500,00 0,00 Identifikasi, Inventarisasi dan Pendataan Nama Rupa Bumi di Kabupaten Badung4.01 . 4.01.03 . 27 . 07

990.720.300,00 0,00 990.720.300,00 0,00 Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Badung4.01 . 4.01.03 . 27 . 12

875.643.800,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksaaan 387.000.000,00 17.024.000,00 471.619.800,00 4.01 . 4.01.03 . 28

34.839.400,00 0,00 34.839.400,00 0,00 Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Badung

4.01 . 4.01.03 . 28 . 02

117.520.100,00 0,00 117.520.100,00 0,00 Pembinaan dan Evaluasi Pelayanan Publik4.01 . 4.01.03 . 28 . 04

24.266.600,00 0,00 12.106.600,00 12.160.000,00 Pendampingan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)4.01 . 4.01.03 . 28 . 05

13.169.900,00 0,00 8.305.900,00 4.864.000,00 Pendampingan Penyusunan Standar Pelayanan (SP)4.01 . 4.01.03 . 28 . 06

Halaman 356REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 76: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

315.444.700,00 312.000.000,00 3.444.700,00 0,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan4.01 . 4.01.03 . 28 . 10

192.122.300,00 75.000.000,00 117.122.300,00 0,00 Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial dan Teknis4.01 . 4.01.03 . 28 . 11

149.500.900,00 0,00 149.500.900,00 0,00 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik4.01 . 4.01.03 . 28 . 12

28.779.900,00 0,00 28.779.900,00 0,00 Forum Konsultasi Pelayanan Publik4.01 . 4.01.03 . 28 . 14

30.728.800,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Asset Daerah 0,00 25.080.000,00 5.648.800,00 4.01 . 4.01.03 . 33

30.728.800,00 0,00 5.648.800,00 25.080.000,00 Penerimaan Hasil Pekerjaan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung4.01 . 4.01.03 . 33 . 13

2.540.944.660,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 0,00 182.376.000,00 2.358.568.660,00 4.01 . 4.01.03 . 35

22.017.300,00 0,00 22.017.300,00 0,00 Pembuatan Intisari Berita Media masa, Penyusunan Buku Kumpulan Sambutan Bupati

dan Badung dalam Berita Pers

4.01 . 4.01.03 . 35 . 01

1.899.194.880,00 0,00 1.716.818.880,00 182.376.000,00 Dokumentasi dan Peliputan4.01 . 4.01.03 . 35 . 03

55.124.800,00 0,00 55.124.800,00 0,00 Pelayanan Informasi Selayang Pandang Badung4.01 . 4.01.03 . 35 . 04

114.607.680,00 0,00 114.607.680,00 0,00 Pengelolaan Data dan Informasi Kehumasan4.01 . 4.01.03 . 35 . 05

63.466.000,00 0,00 63.466.000,00 0,00 Pembuatan Video Dokumentasi Kebudayaan Kabupaten Badung4.01 . 4.01.03 . 35 . 08

193.295.700,00 0,00 193.295.700,00 0,00 Publikasi Branding Badung di Media Sosial4.01 . 4.01.03 . 35 . 09

193.238.300,00 0,00 193.238.300,00 0,00 Pembuatan Bahan Promosi Video untuk Media Sosial4.01 . 4.01.03 . 35 . 10

1.522.973.100,00 Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa 0,00 0,00 1.522.973.100,00 4.01 . 4.01.03 . 36

1.310.447.000,00 0,00 1.310.447.000,00 0,00 Pekan Informasi Pembangunan4.01 . 4.01.03 . 36 . 02

212.526.100,00 0,00 212.526.100,00 0,00 Jumpa Pers4.01 . 4.01.03 . 36 . 03

7.302.689.760,00 Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa 0,00 75.528.000,00 7.227.161.760,00 4.01 . 4.01.03 . 37

7.280.414.100,00 0,00 7.204.886.100,00 75.528.000,00 Publikasi Informasi dan Pemberitaan4.01 . 4.01.03 . 37 . 06

22.275.660,00 0,00 22.275.660,00 0,00 Pengadaan Cetak Kartu Ucapan Selamat4.01 . 4.01.03 . 37 . 07

92.492.100,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Minimal 0,00 0,00 92.492.100,00 4.01 . 4.01.03 . 39

32.408.000,00 0,00 32.408.000,00 0,00 Fasilitasi Percepatan Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM)4.01 . 4.01.03 . 39 . 01

60.084.100,00 0,00 60.084.100,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Teknologi di Pemerintah

Kabupaten Badung

4.01 . 4.01.03 . 39 . 02

1.689.112.900,00 Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 0,00 0,00 1.689.112.900,00 4.01 . 4.01.03 . 56

1.562.500.300,00 0,00 1.562.500.300,00 0,00 Pembinaan dan Pengawasan LPD Kabupaten Badung4.01 . 4.01.03 . 56 . 01

126.612.600,00 0,00 126.612.600,00 0,00 Pelatihan Pengelola / Pengawas LPD Kabupaten Badung4.01 . 4.01.03 . 56 . 02

693.658.500,00 Peningkatan Ketahanan Pangan 0,00 0,00 693.658.500,00 4.01 . 4.01.03 . 75

439.072.800,00 0,00 439.072.800,00 0,00 Peringatan Hari Pangan Sedunia4.01 . 4.01.03 . 75 . 01

14.446.800,00 0,00 14.446.800,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Program Dewan Ketahanan Pangan4.01 . 4.01.03 . 75 . 02

240.138.900,00 0,00 240.138.900,00 0,00 Pelaksanaan PEDA4.01 . 4.01.03 . 75 . 06

26.712.800,00 Program Pelaksanaan Operasional Administrasi Pembangunan 0,00 0,00 26.712.800,00 4.01 . 4.01.03 . 89

26.712.800,00 0,00 26.712.800,00 0,00 Penyusunan Program Administrasi Pembangunan Daerah4.01 . 4.01.03 . 89 . 01

4.433.423.600,00 Program Peningkatan Kesejahteraan rakyat 0,00 120.840.000,00 4.312.583.600,00 4.01 . 4.01.03 . 91

400.138.400,00 0,00 400.138.400,00 0,00 Monitoring Bantuan Hibah4.01 . 4.01.03 . 91 . 01

Halaman 357REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 77: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

166.683.100,00 0,00 45.843.100,00 120.840.000,00 Penyelenggaraan Administrasi Bantuan Hibah4.01 . 4.01.03 . 91 . 02

145.318.000,00 0,00 145.318.000,00 0,00 Pembinaan dan Penilaian Sekretariat Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Kabupaten

Badung

4.01 . 4.01.03 . 91 . 03

3.721.284.100,00 0,00 3.721.284.100,00 0,00 Pemberian Penghargaan Bidang Olah Raga di Kabupaten Badung4.01 . 4.01.03 . 91 . 05

51.209.400,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,00 0,00 51.209.400,00 4.01 . 4.01.03 . 100

51.209.400,00 0,00 51.209.400,00 0,00 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani4.01 . 4.01.03 . 100 . 01

166.302.400,00 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 0,00 0,00 166.302.400,00 4.01 . 4.01.03 . 101

166.302.400,00 0,00 166.302.400,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Rehabilitasi Sumber Daya Alam4.01 . 4.01.03 . 101 . 01

45.477.100,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 0,00 45.477.100,00 4.01 . 4.01.03 . 102

45.477.100,00 0,00 45.477.100,00 0,00 Pembinaan dan Pengawasan Pengamanan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat di

Sekitar Kawasan Hutan

4.01 . 4.01.03 . 102 . 01

111.668.200,00 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 0,00 0,00 111.668.200,00 4.01 . 4.01.03 . 111

111.668.200,00 0,00 111.668.200,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Pengendalian Inflasi Daerah Di Kabupaten Badung4.01 . 4.01.03 . 111 . 01

128.902.700,00 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 0,00 0,00 128.902.700,00 4.01 . 4.01.03 . 112

54.350.000,00 0,00 54.350.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah Kabupaten Badung4.01 . 4.01.03 . 112 . 01

74.552.700,00 0,00 74.552.700,00 0,00 Penyusunan Naskah Akademis Peraturan Daerah Holding Company Kabupaten

Badung

4.01 . 4.01.03 . 112 . 03

139.858.500,00 Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah 0,00 0,00 139.858.500,00 4.01 . 4.01.03 . 113

52.242.100,00 0,00 52.242.100,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Daerah4.01 . 4.01.03 . 113 . 01

87.616.400,00 0,00 87.616.400,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Kredit Usaha Rakyat di Kabupaten Badung4.01 . 4.01.03 . 113 . 02

0,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 114

0,00 0,00 0,00 0,00 Monitoring Raskin di Kabupaten Badung4.01 . 4.01.03 . 114 . 01

103.003.573.861,00 Sekretariat DPRD 5.579.248.300,00 504.624.700,00 96.919.700.861,00 4.01 . 4.01.04

4.605.765.681,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 180.000.000,00 61.764.700,00 4.364.000.981,00 4.01 . 4.01.04 . 01

61.350.000,00 0,00 61.350.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional4.01 . 4.01.04 . 01 . 06

3.795.500,00 0,00 3.795.500,00 0,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.01 . 4.01.04 . 01 . 07

136.117.800,00 0,00 136.117.800,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 10

134.860.000,00 0,00 134.860.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan4.01 . 4.01.04 . 01 . 11

50.600.000,00 0,00 50.600.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 12

25.790.000,00 0,00 25.790.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga4.01 . 4.01.04 . 01 . 14

550.476.700,00 0,00 550.476.700,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan4.01 . 4.01.04 . 01 . 15

738.730.000,00 0,00 738.730.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman4.01 . 4.01.04 . 01 . 17

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah4.01 . 4.01.04 . 01 . 18

60.150.000,00 0,00 60.150.000,00 0,00 Penyediaan Upacara Keagamaan4.01 . 4.01.04 . 01 . 23

67.769.341,00 0,00 6.004.641,00 61.764.700,00 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap4.01 . 4.01.04 . 01 . 24

1.429.560.000,00 0,00 1.429.560.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan4.01 . 4.01.04 . 01 . 28

Halaman 358REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 78: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Lomba-Lomba Olahraga/Kesenian Dalam Rangka HUT Mangupura4.01 . 4.01.04 . 01 . 30

194.500.000,00 0,00 194.500.000,00 0,00 Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura Kahyangan Jagat4.01 . 4.01.04 . 01 . 39

96.289.000,00 0,00 96.289.000,00 0,00 Penyediaan Dekorasi4.01 . 4.01.04 . 01 . 40

23.500.000,00 0,00 23.500.000,00 0,00 Penyediaan Penunjang Keolahragaan DPRD4.01 . 4.01.04 . 01 . 46

253.836.700,00 0,00 253.836.700,00 0,00 Penyediaan Bahan Cinderamata4.01 . 4.01.04 . 01 . 47

578.440.640,00 180.000.000,00 398.440.640,00 0,00 Pemilahan Penataan dan Alih Media Arsip Sekretariat DPRD4.01 . 4.01.04 . 01 . 58

7.923.221.220,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.399.248.300,00 0,00 2.523.972.920,00 4.01 . 4.01.04 . 02

2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional4.01 . 4.01.04 . 02 . 05

1.687.339.100,00 1.687.339.100,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 07

1.296.909.200,00 1.296.909.200,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 09

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Gedung Kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 22

1.544.058.000,00 0,00 1.544.058.000,00 0,00 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional4.01 . 4.01.04 . 02 . 24

124.500.000,00 0,00 124.500.000,00 0,00 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 26

17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 Pemeliharaan Peralatan Kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 28

17.174.800,00 15.000.000,00 2.174.800,00 0,00 Pengadaan, Penataan dan Perawatan Buku Bacaan4.01 . 4.01.04 . 02 . 90

753.824.520,00 0,00 753.824.520,00 0,00 Pelayanan Keprotokolan4.01 . 4.01.04 . 02 . 119

31.915.600,00 0,00 31.915.600,00 0,00 Penyusunan Sistem Agenda DPRD Kabupaten Badung4.01 . 4.01.04 . 02 . 137

459.043.400,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

0,00 442.860.000,00 16.183.400,00 4.01 . 4.01.04 . 06

442.934.000,00 0,00 74.000,00 442.860.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.04 . 06 . 01

6.174.300,00 0,00 6.174.300,00 0,00 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah4.01 . 4.01.04 . 06 . 09

9.935.100,00 0,00 9.935.100,00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, RKA)4.01 . 4.01.04 . 06 . 17

89.749.800.660,00 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 0,00 0,00 89.749.800.660,00 4.01 . 4.01.04 . 15

20.425.792.000,00 0,00 20.425.792.000,00 0,00 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah4.01 . 4.01.04 . 15 . 01

2.661.400,00 0,00 2.661.400,00 0,00 Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh

Masyarakat/Agama

4.01 . 4.01.04 . 15 . 02

686.817.720,00 0,00 686.817.720,00 0,00 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan4.01 . 4.01.04 . 15 . 03

9.312.607.200,00 0,00 9.312.607.200,00 0,00 Kegiatan Reses4.01 . 4.01.04 . 15 . 05

1.593.740.200,00 0,00 1.593.740.200,00 0,00 Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan Dewan4.01 . 4.01.04 . 15 . 13

621.886.300,00 0,00 621.886.300,00 0,00 ADKASI dan ASDEKSI4.01 . 4.01.04 . 15 . 15

817.496.100,00 0,00 817.496.100,00 0,00 Penyediaan Tenaga Ahli DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 16

32.329.500,00 0,00 32.329.500,00 0,00 Pembahasan Jadwal Kegiatan Dewan4.01 . 4.01.04 . 15 . 22

10.413.004.900,00 0,00 10.413.004.900,00 0,00 Konsultasi Alat Kelengkapan DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 23

22.293.892.960,00 0,00 22.293.892.960,00 0,00 Pembahasan/Kegiatan Komisi4.01 . 4.01.04 . 15 . 24

132.337.500,00 0,00 132.337.500,00 0,00 Penyiapan Referensi Ranperda dalam Proses Ranperda4.01 . 4.01.04 . 15 . 30

3.921.020.400,00 0,00 3.921.020.400,00 0,00 Penyiapan Penyusunan dan Sosialisasi Ranperda Inisiatif Dewan4.01 . 4.01.04 . 15 . 31

774.800.300,00 0,00 774.800.300,00 0,00 Pelaksanaan Kegiatan Badan Pembentukan Peraturan Daerah4.01 . 4.01.04 . 15 . 33

963.233.780,00 0,00 963.233.780,00 0,00 Pelaksanaan Kegiatan Fraksi4.01 . 4.01.04 . 15 . 35

5.894.140.500,00 0,00 5.894.140.500,00 0,00 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 37

Halaman 359REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 79: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

669.869.000,00 0,00 669.869.000,00 0,00 Pelaksanaan Kegiatan Badan Kehormatan4.01 . 4.01.04 . 15 . 38

752.041.500,00 0,00 752.041.500,00 0,00 Rapat Paripurna dan Rapat Paripurna Istimewa4.01 . 4.01.04 . 15 . 39

21.955.500,00 0,00 21.955.500,00 0,00 Pembahasan Penetapan Produk DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 41

923.384.600,00 0,00 923.384.600,00 0,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya4.01 . 4.01.04 . 15 . 42

9.256.789.300,00 0,00 9.256.789.300,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal4.01 . 4.01.04 . 15 . 43

240.000.000,00 0,00 240.000.000,00 0,00 General Check Up Anggota DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 44

265.742.900,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 265.742.900,00 4.01 . 4.01.04 . 26

112.697.400,00 0,00 112.697.400,00 0,00 Tim Bantuan Hukum Kabupaten Badung4.01 . 4.01.04 . 26 . 20

153.045.500,00 0,00 153.045.500,00 0,00 Kajian Naskah Akademis untuk Ranperda Inisiatif Dewan4.01 . 4.01.04 . 26 . 24

10.209.118.976,88 Kecamatan Kuta 1.003.461.644,00 1.441.575.200,00 7.764.082.132,88 4.01 . 4.01.12

4.963.791.332,88 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.131.927.200,00 3.831.864.132,88 4.01 . 4.01.12 . 01

538.800.000,00 0,00 538.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.12 . 01 . 02

36.300.000,00 0,00 36.300.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.12 . 01 . 06

30.589.500,00 0,00 30.589.500,00 0,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.01 . 4.01.12 . 01 . 07

102.141.300,00 0,00 102.141.300,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.12 . 01 . 10

90.993.100,00 0,00 90.993.100,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.12 . 01 . 11

31.621.030,00 0,00 31.621.030,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.12 . 01 . 12

100.372.500,00 0,00 100.372.500,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.12 . 01 . 15

91.043.000,00 0,00 91.043.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.12 . 01 . 17

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.12 . 01 . 18

434.400.000,00 0,00 434.400.000,00 0,00 Penyediaan upacara keagamaan4.01 . 4.01.12 . 01 . 23

1.151.252.602,88 0,00 19.325.402,88 1.131.927.200,00 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap4.01 . 4.01.12 . 01 . 24

666.600.000,00 0,00 666.600.000,00 0,00 Penyediaan bahan bakar kendaraan4.01 . 4.01.12 . 01 . 28

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Lomba-lomba Olahraga/Kesenian dalam Rangka HUT Mangupura4.01 . 4.01.12 . 01 . 30

256.500.000,00 0,00 256.500.000,00 0,00 Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura Kahyangan Jagat4.01 . 4.01.12 . 01 . 39

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang4.01 . 4.01.12 . 01 . 50

1.233.178.300,00 0,00 1.233.178.300,00 0,00 Pengelolaan Kebersihan Kantor4.01 . 4.01.12 . 01 . 57

1.734.608.744,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.003.461.644,00 0,00 731.147.100,00 4.01 . 4.01.12 . 02

250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.12 . 02 . 05

436.201.700,00 436.201.700,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan kantor4.01 . 4.01.12 . 02 . 09

105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 Pemeliharaan gedung kantor4.01 . 4.01.12 . 02 . 22

279.000.000,00 0,00 279.000.000,00 0,00 Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.12 . 02 . 24

103.000.000,00 0,00 103.000.000,00 0,00 Pemeliharaan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.12 . 02 . 26

48.975.000,00 0,00 48.975.000,00 0,00 Pemeliharaan peralatan kantor4.01 . 4.01.12 . 02 . 28

195.000.000,00 0,00 195.000.000,00 0,00 Penataan Taman/Kebun Kantor4.01 . 4.01.12 . 02 . 52

269.932.044,00 269.759.944,00 172.100,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Kantor4.01 . 4.01.12 . 02 . 92

47.500.000,00 47.500.000,00 0,00 0,00 Penataan Ruang Kantor Camat Kuta4.01 . 4.01.12 . 02 . 109

Halaman 360REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 80: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

10.757.400,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 10.757.400,00 4.01 . 4.01.12 . 05

10.757.400,00 0,00 10.757.400,00 0,00 Pembinaan, pemilihan , pemberhentian dan pengangkatan Kepala Lingkungan4.01 . 4.01.12 . 05 . 38

199.200.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

0,00 193.200.000,00 6.000.000,00 4.01 . 4.01.12 . 06

193.200.000,00 0,00 0,00 193.200.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.12 . 06 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah4.01 . 4.01.12 . 06 . 24

567.425.400,00 Pengembangan Nilai Budaya. 0,00 0,00 567.425.400,00 4.01 . 4.01.12 . 08

214.970.500,00 0,00 214.970.500,00 0,00 Festival Budaya Pertanian4.01 . 4.01.12 . 08 . 09

254.455.300,00 0,00 254.455.300,00 0,00 Penyelenggaraan Aktualisasi Seni dan Budaya Daerah4.01 . 4.01.12 . 08 . 18

0,00 0,00 0,00 0,00 Lomba Tari Bali4.01 . 4.01.12 . 08 . 21

97.999.600,00 0,00 97.999.600,00 0,00 Pawai Festival Budaya4.01 . 4.01.12 . 08 . 28

10.000.000,00 Perencanaan dan Penganggaran SKPD 0,00 0,00 10.000.000,00 4.01 . 4.01.12 . 09

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)4.01 . 4.01.12 . 09 . 01

63.089.300,00 Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 0,00 63.089.300,00 4.01 . 4.01.12 . 29

33.570.600,00 0,00 33.570.600,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 29 . 04

29.518.700,00 0,00 29.518.700,00 0,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 29 . 09

5.542.300,00 Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah 0,00 0,00 5.542.300,00 4.01 . 4.01.12 . 38

5.542.300,00 0,00 5.542.300,00 0,00 Penyusunan Monografi dan Profil Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 38 . 01

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Monografi dan Profil Kelurahan4.01 . 4.01.12 . 38 . 02

313.039.500,00 Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00 313.039.500,00 4.01 . 4.01.12 . 78

0,00 0,00 0,00 0,00 Patroli Wilayah (Linmas)4.01 . 4.01.12 . 78 . 01

195.373.400,00 0,00 195.373.400,00 0,00 Pembinaan dan Pengendalian Kerawanan Sosial4.01 . 4.01.12 . 78 . 02

117.666.100,00 0,00 117.666.100,00 0,00 Pembinaan dan Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 78 . 05

0,00 0,00 0,00 0,00 Pelatihan Peningkatan Pengamanan Wilayah di Kelurahan Kuta4.01 . 4.01.12 . 78 . 06

166.983.200,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 0,00 0,00 166.983.200,00 4.01 . 4.01.12 . 79

3.986.200,00 0,00 3.986.200,00 0,00 Monitoring Bansos dan Hibah4.01 . 4.01.12 . 79 . 04

5.064.800,00 0,00 5.064.800,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kelanjutan Pelaksanaan Program Community

Based Development

4.01 . 4.01.12 . 79 . 06

12.488.800,00 0,00 12.488.800,00 0,00 Pembinaan 10 Program Pokok PKK4.01 . 4.01.12 . 79 . 07

32.824.100,00 0,00 32.824.100,00 0,00 Pembinaan Sekaa Santhi di Kelurahan Kuta4.01 . 4.01.12 . 79 . 22

0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Kuta Seasand Land4.01 . 4.01.12 . 79 . 27

112.619.300,00 0,00 112.619.300,00 0,00 Porsenicam4.01 . 4.01.12 . 79 . 31

18.032.700,00 Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 0,00 0,00 18.032.700,00 4.01 . 4.01.12 . 81

18.032.700,00 0,00 18.032.700,00 0,00 Pelaksanaan Posyandu Marginal4.01 . 4.01.12 . 81 . 02

357.212.800,00 Peringatan hari besar nasional 0,00 0,00 357.212.800,00 4.01 . 4.01.12 . 82

357.212.800,00 0,00 357.212.800,00 0,00 Peringatan hari-hari besar nasional4.01 . 4.01.12 . 82 . 01

Halaman 361REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 81: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

477.576.900,00 Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00 0,00 477.576.900,00 4.01 . 4.01.12 . 83

28.016.300,00 0,00 28.016.300,00 0,00 Pembinaan dan Lomba Kidung Lansia Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.12 . 83 . 02

449.560.600,00 0,00 449.560.600,00 0,00 Pesta Rakyat dalam rangka HUT Kota Mangupura4.01 . 4.01.12 . 83 . 06

363.619.600,00 Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 116.448.000,00 247.171.600,00 4.01 . 4.01.12 . 85

363.619.600,00 0,00 247.171.600,00 116.448.000,00 Pelayanan Administrasi Kependudukan4.01 . 4.01.12 . 85 . 02

29.406.100,00 Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 0,00 0,00 29.406.100,00 4.01 . 4.01.12 . 86

29.406.100,00 0,00 29.406.100,00 0,00 Pembinaan Paskibraka, Palang Merah Remaja dan Pemuda Pelopor4.01 . 4.01.12 . 86 . 03

913.785.800,00 Kebersihan lingkungan 0,00 0,00 913.785.800,00 4.01 . 4.01.12 . 87

913.785.800,00 0,00 913.785.800,00 0,00 Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan4.01 . 4.01.12 . 87 . 01

4.401.800,00 Pengentasan Kemiskinan 0,00 0,00 4.401.800,00 4.01 . 4.01.12 . 90

4.401.800,00 0,00 4.401.800,00 0,00 Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan4.01 . 4.01.12 . 90 . 01

10.646.100,00 Program Pemberdayaan Aparatur Pemerintah 0,00 0,00 10.646.100,00 4.01 . 4.01.12 . 99

10.646.100,00 0,00 10.646.100,00 0,00 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.12 . 99 . 03

8.388.569.988,00 Kecamatan Kuta Utara 636.350.000,00 2.058.610.267,00 5.693.609.721,00 4.01 . 4.01.13

4.282.542.448,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.871.122.267,00 2.411.420.181,00 4.01 . 4.01.13 . 01

371.700.000,00 0,00 371.700.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.13 . 01 . 02

15.300.000,00 0,00 15.300.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.13 . 01 . 06

19.705.000,00 0,00 19.705.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.01 . 4.01.13 . 01 . 07

70.085.800,00 0,00 70.085.800,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.13 . 01 . 10

65.690.000,00 0,00 65.690.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.13 . 01 . 11

19.109.400,00 0,00 19.109.400,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.13 . 01 . 12

70.830.000,00 0,00 70.830.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.13 . 01 . 15

55.332.000,00 0,00 55.332.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.13 . 01 . 17

57.500.000,00 0,00 57.500.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.13 . 01 . 18

265.522.000,00 0,00 265.522.000,00 0,00 Penyediaan upacara keagamaan4.01 . 4.01.13 . 01 . 23

1.903.605.088,00 0,00 32.482.821,00 1.871.122.267,00 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap4.01 . 4.01.13 . 01 . 24

323.400.000,00 0,00 323.400.000,00 0,00 Penyediaan bahan bakar kendaraan4.01 . 4.01.13 . 01 . 28

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Lomba-lomba Olahraga/Kesenian dalam Rangka HUT Mangupura4.01 . 4.01.13 . 01 . 30

298.500.000,00 0,00 298.500.000,00 0,00 Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura Kahyangan Jagat4.01 . 4.01.13 . 01 . 39

696.263.160,00 0,00 696.263.160,00 0,00 Pengelolaan Kebersihan Kantor4.01 . 4.01.13 . 01 . 57

1.245.757.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 636.350.000,00 0,00 609.407.000,00 4.01 . 4.01.13 . 02

80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan kantor4.01 . 4.01.13 . 02 . 09

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pemeliharaan gedung kantor4.01 . 4.01.13 . 02 . 22

168.000.000,00 0,00 168.000.000,00 0,00 Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.13 . 02 . 24

77.830.000,00 0,00 77.830.000,00 0,00 Pemeliharaan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.13 . 02 . 26

Halaman 362REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 82: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

32.625.000,00 0,00 32.625.000,00 0,00 Pemeliharaan peralatan kantor4.01 . 4.01.13 . 02 . 28

184.650.000,00 0,00 184.650.000,00 0,00 Pemeliharaan Taman4.01 . 4.01.13 . 02 . 48

50.802.000,00 0,00 50.802.000,00 0,00 Pemeliharaan Lapangan Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 02 . 79

366.500.000,00 364.000.000,00 2.500.000,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Kantor4.01 . 4.01.13 . 02 . 92

192.350.000,00 192.350.000,00 0,00 0,00 Penataan Ruang Pelayanan Umum4.01 . 4.01.13 . 02 . 100

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Pembangunan Sistem Informasi Website di Kecamatan Kuta Utara4.01 . 4.01.13 . 02 . 136

22.962.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 22.962.000,00 4.01 . 4.01.13 . 05

10.487.000,00 0,00 10.487.000,00 0,00 Pembinaan / Monitoring Pemilihan Prebekel4.01 . 4.01.13 . 05 . 16

12.475.000,00 0,00 12.475.000,00 0,00 Pembinaan dan Monitoring Pengangkatan / Pemberhentian Perangkat Desa dan

Lembaga Desa

4.01 . 4.01.13 . 05 . 77

160.677.400,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

0,00 153.360.000,00 7.317.400,00 4.01 . 4.01.13 . 06

154.677.400,00 0,00 1.317.400,00 153.360.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.13 . 06 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah4.01 . 4.01.13 . 06 . 24

632.372.700,00 Pengembangan Nilai Budaya. 0,00 0,00 632.372.700,00 4.01 . 4.01.13 . 08

193.687.700,00 0,00 193.687.700,00 0,00 Festival Budaya Pertanian4.01 . 4.01.13 . 08 . 09

327.715.700,00 0,00 327.715.700,00 0,00 Penyelenggaraan Aktualisasi Seni dan Budaya Daerah4.01 . 4.01.13 . 08 . 18

110.969.300,00 0,00 110.969.300,00 0,00 Pawai Festival Budaya4.01 . 4.01.13 . 08 . 28

10.000.000,00 Perencanaan dan Penganggaran SKPD 0,00 0,00 10.000.000,00 4.01 . 4.01.13 . 09

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)4.01 . 4.01.13 . 09 . 01

77.552.900,00 Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 0,00 77.552.900,00 4.01 . 4.01.13 . 29

32.007.600,00 0,00 32.007.600,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 29 . 04

45.545.300,00 0,00 45.545.300,00 0,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 29 . 09

29.673.100,00 Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah 0,00 0,00 29.673.100,00 4.01 . 4.01.13 . 38

4.585.600,00 0,00 4.585.600,00 0,00 Penyusunan Monografi dan Profil Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 38 . 01

25.087.500,00 0,00 25.087.500,00 0,00 Penyusunan Selayang Pandang Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 38 . 03

101.001.700,00 Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00 101.001.700,00 4.01 . 4.01.13 . 78

59.507.400,00 0,00 59.507.400,00 0,00 Pembinaan dan Pengendalian Kerawanan Sosial4.01 . 4.01.13 . 78 . 02

41.494.300,00 0,00 41.494.300,00 0,00 Pembinaan dan Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 78 . 05

274.822.900,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 0,00 0,00 274.822.900,00 4.01 . 4.01.13 . 79

5.677.800,00 0,00 5.677.800,00 0,00 Monitoring Bansos dan Hibah4.01 . 4.01.13 . 79 . 04

6.406.500,00 0,00 6.406.500,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kelanjutan Pelaksanaan Program Community

Based Development

4.01 . 4.01.13 . 79 . 06

27.997.100,00 0,00 27.997.100,00 0,00 Pembinaan 10 Program Pokok PKK4.01 . 4.01.13 . 79 . 07

12.613.600,00 0,00 12.613.600,00 0,00 Pembinaan P2WKSS4.01 . 4.01.13 . 79 . 08

4.016.200,00 0,00 4.016.200,00 0,00 Lomba Gebogan Tingkat Provinsi Bali4.01 . 4.01.13 . 79 . 17

29.547.900,00 0,00 29.547.900,00 0,00 Pembinaan Persiapan Evaluasi Perkembangan Desa4.01 . 4.01.13 . 79 . 28

Halaman 363REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 83: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

11.028.200,00 0,00 11.028.200,00 0,00 Pembinaan Fasilitasi Penyusunan dan Pelaporan APBDes4.01 . 4.01.13 . 79 . 29

12.617.900,00 0,00 12.617.900,00 0,00 Pembinaan KG PKK KB Kesehatan, PHBS, LKBS, Dan Posyandu4.01 . 4.01.13 . 79 . 30

161.124.400,00 0,00 161.124.400,00 0,00 Porsenicam4.01 . 4.01.13 . 79 . 31

3.793.300,00 0,00 3.793.300,00 0,00 Pelayanan Administrasi Perijinan4.01 . 4.01.13 . 79 . 37

12.340.800,00 Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 0,00 0,00 12.340.800,00 4.01 . 4.01.13 . 81

12.340.800,00 0,00 12.340.800,00 0,00 Pembinaan Sekolah Sehat - UKS4.01 . 4.01.13 . 81 . 07

153.423.300,00 Peringatan hari besar nasional 0,00 0,00 153.423.300,00 4.01 . 4.01.13 . 82

153.423.300,00 0,00 153.423.300,00 0,00 Peringatan hari-hari besar nasional4.01 . 4.01.13 . 82 . 01

416.718.300,00 Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00 0,00 416.718.300,00 4.01 . 4.01.13 . 83

20.912.600,00 0,00 20.912.600,00 0,00 Pembinaan dan Lomba Kidung Lansia Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.13 . 83 . 02

395.805.700,00 0,00 395.805.700,00 0,00 Pesta Rakyat dalam rangka HUT Kota Mangupura4.01 . 4.01.13 . 83 . 06

346.277.440,00 Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 34.128.000,00 312.149.440,00 4.01 . 4.01.13 . 85

346.277.440,00 0,00 312.149.440,00 34.128.000,00 Pelayanan Administrasi Kependudukan4.01 . 4.01.13 . 85 . 01

5.996.000,00 Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 0,00 0,00 5.996.000,00 4.01 . 4.01.13 . 86

5.996.000,00 0,00 5.996.000,00 0,00 Pembinaan Karang Taruna serta PSM4.01 . 4.01.13 . 86 . 02

558.412.900,00 Kebersihan lingkungan 0,00 0,00 558.412.900,00 4.01 . 4.01.13 . 87

558.412.900,00 0,00 558.412.900,00 0,00 Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan4.01 . 4.01.13 . 87 . 01

5.457.500,00 Pengentasan Kemiskinan 0,00 0,00 5.457.500,00 4.01 . 4.01.13 . 90

5.457.500,00 0,00 5.457.500,00 0,00 Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan4.01 . 4.01.13 . 90 . 01

52.581.600,00 Program Pemberdayaan Aparatur Pemerintah 0,00 0,00 52.581.600,00 4.01 . 4.01.13 . 99

40.141.200,00 0,00 40.141.200,00 0,00 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Kelian Banjar Dinas4.01 . 4.01.13 . 99 . 02

12.440.400,00 0,00 12.440.400,00 0,00 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.13 . 99 . 03

8.056.492.891,00 Kecamatan Kuta Selatan 0,00 1.937.944.291,00 6.118.548.600,00 4.01 . 4.01.14

4.485.119.291,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.766.624.291,00 2.718.495.000,00 4.01 . 4.01.14 . 01

357.220.000,00 0,00 357.220.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.14 . 01 . 02

25.200.000,00 0,00 25.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.14 . 01 . 06

20.899.200,00 0,00 20.899.200,00 0,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.01 . 4.01.14 . 01 . 07

79.707.900,00 0,00 79.707.900,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.14 . 01 . 10

78.668.800,00 0,00 78.668.800,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.14 . 01 . 11

21.271.200,00 0,00 21.271.200,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.14 . 01 . 12

89.040.000,00 0,00 89.040.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.14 . 01 . 15

53.828.000,00 0,00 53.828.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.14 . 01 . 17

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.14 . 01 . 18

271.480.000,00 0,00 271.480.000,00 0,00 Penyediaan upacara keagamaan4.01 . 4.01.14 . 01 . 23

1.766.986.891,00 0,00 362.600,00 1.766.624.291,00 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap4.01 . 4.01.14 . 01 . 24

Halaman 364REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 84: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

571.500.000,00 0,00 571.500.000,00 0,00 Penyediaan bahan bakar kendaraan4.01 . 4.01.14 . 01 . 28

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Lomba-lomba Olahraga/Kesenian dalam Rangka HUT Mangupura4.01 . 4.01.14 . 01 . 30

193.500.000,00 0,00 193.500.000,00 0,00 Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura Kahyangan Jagat4.01 . 4.01.14 . 01 . 39

855.817.300,00 0,00 855.817.300,00 0,00 Pengelolaan Kebersihan Kantor4.01 . 4.01.14 . 01 . 57

457.250.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 457.250.000,00 4.01 . 4.01.14 . 02

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan kantor4.01 . 4.01.14 . 02 . 09

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Pemeliharaan gedung kantor4.01 . 4.01.14 . 02 . 22

231.000.000,00 0,00 231.000.000,00 0,00 Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.14 . 02 . 24

70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Pemeliharaan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.14 . 02 . 26

36.250.000,00 0,00 36.250.000,00 0,00 Pemeliharaan peralatan kantor4.01 . 4.01.14 . 02 . 28

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Kantor4.01 . 4.01.14 . 02 . 92

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Sewa Rumah Dinas4.01 . 4.01.14 . 02 . 93

0,00 0,00 0,00 0,00 Penataan Taman Kantor4.01 . 4.01.14 . 02 . 99

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Garasi4.01 . 4.01.14 . 02 . 118

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan4.01 . 4.01.14 . 02 . 120

11.147.700,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 11.147.700,00 4.01 . 4.01.14 . 05

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembinaan, pemilihan , pemberhentian dan pengangkatan Kepala Lingkungan4.01 . 4.01.14 . 05 . 38

11.147.700,00 0,00 11.147.700,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Pemilihan Perbekel4.01 . 4.01.14 . 05 . 78

160.296.700,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

0,00 152.820.000,00 7.476.700,00 4.01 . 4.01.14 . 06

154.296.700,00 0,00 1.476.700,00 152.820.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.14 . 06 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah4.01 . 4.01.14 . 06 . 24

639.493.500,00 Pengembangan Nilai Budaya. 0,00 18.500.000,00 620.993.500,00 4.01 . 4.01.14 . 08

210.984.700,00 0,00 210.984.700,00 0,00 Festival Budaya Pertanian4.01 . 4.01.14 . 08 . 09

328.981.300,00 0,00 328.981.300,00 0,00 Penyelenggaraan Aktualisasi Seni dan Budaya Daerah4.01 . 4.01.14 . 08 . 18

99.527.500,00 0,00 81.027.500,00 18.500.000,00 Pawai Festival Budaya4.01 . 4.01.14 . 08 . 29

10.000.000,00 Perencanaan dan Penganggaran SKPD 0,00 0,00 10.000.000,00 4.01 . 4.01.14 . 09

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)4.01 . 4.01.14 . 09 . 01

118.113.700,00 Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 0,00 118.113.700,00 4.01 . 4.01.14 . 29

60.388.100,00 0,00 60.388.100,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 29 . 04

57.725.600,00 0,00 57.725.600,00 0,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 29 . 09

12.437.200,00 Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah 0,00 0,00 12.437.200,00 4.01 . 4.01.14 . 38

12.437.200,00 0,00 12.437.200,00 0,00 Penyusunan Monografi dan Profil Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 38 . 01

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Selayang Pandang Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 38 . 03

128.147.100,00 Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00 128.147.100,00 4.01 . 4.01.14 . 78

80.456.000,00 0,00 80.456.000,00 0,00 Pembinaan dan Pengendalian Kerawanan Sosial4.01 . 4.01.14 . 78 . 02

Halaman 365REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 85: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

47.691.100,00 0,00 47.691.100,00 0,00 Pembinaan dan Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 78 . 05

310.625.100,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 0,00 0,00 310.625.100,00 4.01 . 4.01.14 . 79

6.708.700,00 0,00 6.708.700,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kelanjutan Pelaksanaan Program Community

Based Development

4.01 . 4.01.14 . 79 . 06

19.685.000,00 0,00 19.685.000,00 0,00 Pembinaan 10 Program Pokok PKK4.01 . 4.01.14 . 79 . 07

271.691.900,00 0,00 271.691.900,00 0,00 Pekan Olahraga Seni Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 79 . 09

12.539.500,00 0,00 12.539.500,00 0,00 Pembinaan Persiapan Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan Terpadu Tingkat

Kabupaten

4.01 . 4.01.14 . 79 . 10

0,00 0,00 0,00 0,00 Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Perubahan Status Kelurahan menjadi Desa4.01 . 4.01.14 . 79 . 24

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengukuhan Listibiya4.01 . 4.01.14 . 79 . 25

10.686.800,00 Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 0,00 0,00 10.686.800,00 4.01 . 4.01.14 . 81

10.686.800,00 0,00 10.686.800,00 0,00 Pembinaan Pola Hidup Sehat4.01 . 4.01.14 . 81 . 08

180.274.300,00 Peringatan hari besar nasional 0,00 0,00 180.274.300,00 4.01 . 4.01.14 . 82

180.274.300,00 0,00 180.274.300,00 0,00 Peringatan hari-hari besar nasional4.01 . 4.01.14 . 82 . 01

444.323.900,00 Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00 0,00 444.323.900,00 4.01 . 4.01.14 . 83

30.345.600,00 0,00 30.345.600,00 0,00 Pembinaan dan Lomba Kidung Lansia Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.14 . 83 . 02

413.978.300,00 0,00 413.978.300,00 0,00 Pesta Rakyat dalam rangka HUT Kota Mangupura4.01 . 4.01.14 . 83 . 06

536.002.900,00 Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 0,00 536.002.900,00 4.01 . 4.01.14 . 85

536.002.900,00 0,00 536.002.900,00 0,00 Pelayanan Administrasi Kependudukan4.01 . 4.01.14 . 85 . 02

7.692.600,00 Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 0,00 0,00 7.692.600,00 4.01 . 4.01.14 . 86

7.692.600,00 0,00 7.692.600,00 0,00 Pembinaan Karang Taruna serta PSM4.01 . 4.01.14 . 86 . 02

530.851.600,00 Kebersihan lingkungan 0,00 0,00 530.851.600,00 4.01 . 4.01.14 . 87

530.851.600,00 0,00 530.851.600,00 0,00 Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan4.01 . 4.01.14 . 87 . 01

14.030.500,00 Program Pemberdayaan Aparatur Pemerintah 0,00 0,00 14.030.500,00 4.01 . 4.01.14 . 99

14.030.500,00 0,00 14.030.500,00 0,00 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.14 . 99 . 03

11.533.916.870,00 Kecamatan Mengwi 772.737.000,00 2.307.960.000,00 8.453.219.870,00 4.01 . 4.01.15

5.559.833.950,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 15.740.500,00 1.971.060.000,00 3.573.033.450,00 4.01 . 4.01.15 . 01

502.788.000,00 0,00 502.788.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.15 . 01 . 02

25.400.000,00 0,00 25.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.15 . 01 . 06

29.478.000,00 0,00 29.478.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.01 . 4.01.15 . 01 . 07

115.046.890,00 0,00 115.046.890,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.15 . 01 . 10

76.870.900,00 0,00 76.870.900,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.15 . 01 . 11

29.709.400,00 0,00 29.709.400,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.15 . 01 . 12

114.050.500,00 15.740.500,00 98.310.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.15 . 01 . 15

102.858.000,00 0,00 102.858.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.15 . 01 . 17

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.15 . 01 . 18

Halaman 366REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 86: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

394.656.000,00 0,00 394.656.000,00 0,00 Penyediaan upacara keagamaan4.01 . 4.01.15 . 01 . 23

1.980.727.460,00 0,00 9.667.460,00 1.971.060.000,00 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap4.01 . 4.01.15 . 01 . 24

499.260.000,00 0,00 499.260.000,00 0,00 Penyediaan bahan bakar kendaraan4.01 . 4.01.15 . 01 . 28

49.999.000,00 0,00 49.999.000,00 0,00 Lomba-lomba Olahraga/Kesenian dalam Rangka HUT Mangupura4.01 . 4.01.15 . 01 . 30

306.000.000,00 0,00 306.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura Kahyangan Jagat4.01 . 4.01.15 . 01 . 39

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang4.01 . 4.01.15 . 01 . 50

1.182.989.800,00 0,00 1.182.989.800,00 0,00 Pengelolaan Kebersihan Kantor4.01 . 4.01.15 . 01 . 57

1.372.905.900,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 756.996.500,00 0,00 615.909.400,00 4.01 . 4.01.15 . 02

0,00 0,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.15 . 02 . 05

160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan kantor4.01 . 4.01.15 . 02 . 09

135.000.000,00 0,00 135.000.000,00 0,00 Pemeliharaan gedung kantor4.01 . 4.01.15 . 02 . 22

216.000.000,00 0,00 216.000.000,00 0,00 Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.15 . 02 . 24

77.000.000,00 0,00 77.000.000,00 0,00 Pemeliharaan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.15 . 02 . 26

53.135.000,00 0,00 53.135.000,00 0,00 Pemeliharaan peralatan kantor4.01 . 4.01.15 . 02 . 28

39.774.400,00 0,00 39.774.400,00 0,00 Pemeliharaan Lapangan Kelurahan4.01 . 4.01.15 . 02 . 88

256.996.500,00 256.996.500,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Kantor4.01 . 4.01.15 . 02 . 92

0,00 0,00 0,00 0,00 Penataan Ruang Pelayanan Umum4.01 . 4.01.15 . 02 . 100

0,00 0,00 0,00 0,00 Penataan Ruangan Camat, Sekcam, Ruang Rapat dan Lobby Kantor Camat Mengwi4.01 . 4.01.15 . 02 . 113

0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Lapangan Praptu I Gusti Ngurah Jania4.01 . 4.01.15 . 02 . 115

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan4.01 . 4.01.15 . 02 . 120

75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Rehab Tembok Penyengker4.01 . 4.01.15 . 02 . 126

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pengadaan Sistem Pelayanan Kecamatan Mengwi4.01 . 4.01.15 . 02 . 127

150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Penataan Gedung kantor Camat Mengwi4.01 . 4.01.15 . 02 . 129

115.000.000,00 115.000.000,00 0,00 0,00 Rehab dan Penataan Halaman Rumah Jabatan Camat Mengwi4.01 . 4.01.15 . 02 . 130

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Pengadaan Website Kecamatan Mengwi4.01 . 4.01.15 . 02 . 131

344.968.900,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

0,00 336.900.000,00 8.068.900,00 4.01 . 4.01.15 . 06

338.969.000,00 0,00 2.069.000,00 336.900.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.15 . 06 . 01

5.999.900,00 0,00 5.999.900,00 0,00 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah4.01 . 4.01.15 . 06 . 24

1.090.788.200,00 Pengembangan Nilai Budaya. 0,00 0,00 1.090.788.200,00 4.01 . 4.01.15 . 08

245.370.300,00 0,00 245.370.300,00 0,00 Festival Budaya Pertanian4.01 . 4.01.15 . 08 . 09

321.033.600,00 0,00 321.033.600,00 0,00 Penyelenggaraan Aktualisasi Seni dan Budaya Daerah4.01 . 4.01.15 . 08 . 18

9.301.000,00 0,00 9.301.000,00 0,00 Pembinaan Pesantian di Kecamatan Mengwi4.01 . 4.01.15 . 08 . 23

92.781.700,00 0,00 92.781.700,00 0,00 Pawai Festival Budaya4.01 . 4.01.15 . 08 . 29

299.910.500,00 0,00 299.910.500,00 0,00 Festival Baleganjur se Kecamatan Mengwi4.01 . 4.01.15 . 08 . 32

122.391.100,00 0,00 122.391.100,00 0,00 Utsawa Dharma Gita Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 08 . 33

9.999.800,00 Perencanaan dan Penganggaran SKPD 0,00 0,00 9.999.800,00 4.01 . 4.01.15 . 09

9.999.800,00 0,00 9.999.800,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)4.01 . 4.01.15 . 09 . 01

Halaman 367REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 87: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

92.624.700,00 Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 0,00 92.624.700,00 4.01 . 4.01.15 . 29

44.171.100,00 0,00 44.171.100,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 29 . 04

48.453.600,00 0,00 48.453.600,00 0,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 29 . 09

5.751.100,00 Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah 0,00 0,00 5.751.100,00 4.01 . 4.01.15 . 38

5.751.100,00 0,00 5.751.100,00 0,00 Penyusunan Monografi dan Profil Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 38 . 01

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Selayang Pandang Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 38 . 03

108.818.600,00 Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00 108.818.600,00 4.01 . 4.01.15 . 78

59.077.000,00 0,00 59.077.000,00 0,00 Pembinaan dan Pengendalian Kerawanan Sosial4.01 . 4.01.15 . 78 . 02

49.741.600,00 0,00 49.741.600,00 0,00 Pembinaan dan Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 78 . 05

468.947.700,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 0,00 0,00 468.947.700,00 4.01 . 4.01.15 . 79

0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan4.01 . 4.01.15 . 79 . 01

8.888.100,00 0,00 8.888.100,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kelanjutan Pelaksanaan Program Community

Based Development

4.01 . 4.01.15 . 79 . 06

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembinaan 10 Program Pokok PKK4.01 . 4.01.15 . 79 . 07

43.161.200,00 0,00 43.161.200,00 0,00 Pembinaan Persiapan Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan Terpadu Tingkat

Kabupaten

4.01 . 4.01.15 . 79 . 10

22.540.000,00 0,00 22.540.000,00 0,00 Monitoring Bansos dan Hibah4.01 . 4.01.15 . 79 . 12

37.436.100,00 0,00 37.436.100,00 0,00 Pembinaan Administrasi PKK4.01 . 4.01.15 . 79 . 32

69.463.900,00 0,00 69.463.900,00 0,00 Pembinaan Busan Adat PKK4.01 . 4.01.15 . 79 . 33

4.170.700,00 0,00 4.170.700,00 0,00 Pelaksanaan Lomba Gebogan Tk Provinsi4.01 . 4.01.15 . 79 . 34

8.268.100,00 0,00 8.268.100,00 0,00 Pembinaan HKG PKK,Posyandu, PHBS dan LBS4.01 . 4.01.15 . 79 . 35

13.585.300,00 0,00 13.585.300,00 0,00 Pembinaan UP2K PKK4.01 . 4.01.15 . 79 . 36

261.434.300,00 0,00 261.434.300,00 0,00 Porcam Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 79 . 41

173.330.600,00 Peringatan hari besar nasional 0,00 0,00 173.330.600,00 4.01 . 4.01.15 . 82

173.330.600,00 0,00 173.330.600,00 0,00 Peringatan hari-hari besar nasional4.01 . 4.01.15 . 82 . 01

422.107.600,00 Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00 0,00 422.107.600,00 4.01 . 4.01.15 . 83

17.112.600,00 0,00 17.112.600,00 0,00 Penyusunan Data Sekaa Teruna,Banjar Adat,Pura dan Nama Pemangku4.01 . 4.01.15 . 83 . 03

404.995.000,00 0,00 404.995.000,00 0,00 Pesta Rakyat dalam rangka HUT Kota Mangupura4.01 . 4.01.15 . 83 . 06

296.957.220,00 Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 0,00 296.957.220,00 4.01 . 4.01.15 . 85

281.103.720,00 0,00 281.103.720,00 0,00 Pelayanan Administrasi Kependudukan4.01 . 4.01.15 . 85 . 01

15.853.500,00 0,00 15.853.500,00 0,00 Pelayanan Administrasi Ijin Usaha Mikro dan Kecil (UMK)4.01 . 4.01.15 . 85 . 02

86.784.800,00 Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 0,00 0,00 86.784.800,00 4.01 . 4.01.15 . 86

86.784.800,00 0,00 86.784.800,00 0,00 Pembinaan Karang Taruna serta PSM4.01 . 4.01.15 . 86 . 02

1.170.544.700,00 Kebersihan lingkungan 0,00 0,00 1.170.544.700,00 4.01 . 4.01.15 . 87

1.156.099.300,00 0,00 1.156.099.300,00 0,00 Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan4.01 . 4.01.15 . 87 . 01

14.445.400,00 0,00 14.445.400,00 0,00 Monitoring Kebersihan Lingkungan4.01 . 4.01.15 . 87 . 02

Halaman 368REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 88: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

17.749.500,00 Pengentasan Kemiskinan 0,00 0,00 17.749.500,00 4.01 . 4.01.15 . 90

17.749.500,00 0,00 17.749.500,00 0,00 Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan4.01 . 4.01.15 . 90 . 01

21.273.200,00 Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 0,00 0,00 21.273.200,00 4.01 . 4.01.15 . 98

21.273.200,00 0,00 21.273.200,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Pemilihan Perbekel4.01 . 4.01.15 . 98 . 01

78.952.200,00 Program Pemberdayaan Aparatur Pemerintah 0,00 0,00 78.952.200,00 4.01 . 4.01.15 . 99

78.952.200,00 0,00 78.952.200,00 0,00 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.15 . 99 . 03

211.578.200,00 Program Penataan Kelembagaan dan ketatalaksanaan 0,00 0,00 211.578.200,00 4.01 . 4.01.15 . 122

82.260.600,00 0,00 82.260.600,00 0,00 Bintek Penguatan Fungsi Kelembagaan Bagi lembaga Desa4.01 . 4.01.15 . 122 . 01

66.701.100,00 0,00 66.701.100,00 0,00 Bimtek Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bagi Perangkat Desa4.01 . 4.01.15 . 122 . 02

62.616.500,00 0,00 62.616.500,00 0,00 Bimtek Keperibadian4.01 . 4.01.15 . 122 . 03

4.356.636.508,00 Kecamatan Abiansemal 194.520.140,00 321.607.200,00 3.840.509.168,00 4.01 . 4.01.16

1.685.508.918,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 182.767.200,00 1.502.741.718,00 4.01 . 4.01.16 . 01

132.000.000,00 0,00 132.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.16 . 01 . 02

10.100.000,00 0,00 10.100.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.16 . 01 . 06

9.736.100,00 0,00 9.736.100,00 0,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.01 . 4.01.16 . 01 . 07

34.999.800,00 0,00 34.999.800,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.16 . 01 . 10

24.999.900,00 0,00 24.999.900,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.16 . 01 . 11

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.16 . 01 . 12

29.610.000,00 0,00 29.610.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.16 . 01 . 15

59.595.000,00 0,00 59.595.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.16 . 01 . 17

145.000.000,00 0,00 145.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.16 . 01 . 18

149.980.000,00 0,00 149.980.000,00 0,00 Penyediaan upacara keagamaan4.01 . 4.01.16 . 01 . 23

189.313.018,00 0,00 6.545.818,00 182.767.200,00 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap4.01 . 4.01.16 . 01 . 24

267.960.000,00 0,00 267.960.000,00 0,00 Penyediaan bahan bakar kendaraan4.01 . 4.01.16 . 01 . 28

49.999.500,00 0,00 49.999.500,00 0,00 Lomba-lomba Olahraga/Kesenian dalam Rangka HUT Mangupura4.01 . 4.01.16 . 01 . 30

199.500.000,00 0,00 199.500.000,00 0,00 Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura Kahyangan Jagat4.01 . 4.01.16 . 01 . 39

372.715.600,00 0,00 372.715.600,00 0,00 Pengelolaan Kebersihan Kantor4.01 . 4.01.16 . 01 . 57

475.382.890,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 194.520.140,00 0,00 280.862.750,00 4.01 . 4.01.16 . 02

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Pemeliharaan gedung kantor4.01 . 4.01.16 . 02 . 22

147.000.000,00 0,00 147.000.000,00 0,00 Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.16 . 02 . 24

19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 Pemeliharaan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.16 . 02 . 26

15.100.000,00 0,00 15.100.000,00 0,00 Pemeliharaan peralatan kantor4.01 . 4.01.16 . 02 . 28

54.762.750,00 0,00 54.762.750,00 0,00 Pemeliharaan Lapangan Kecamatan4.01 . 4.01.16 . 02 . 79

194.520.140,00 194.520.140,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Kantor4.01 . 4.01.16 . 02 . 92

0,00 0,00 0,00 0,00 Renovasi Sekat Ruang Pertemuan Lantai II Gedung Pelum4.01 . 4.01.16 . 02 . 116

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Gudang Kantor Camat Abiansemal4.01 . 4.01.16 . 02 . 122

Halaman 369REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 89: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

148.559.400,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

0,00 138.840.000,00 9.719.400,00 4.01 . 4.01.16 . 06

139.497.100,00 0,00 657.100,00 138.840.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.16 . 06 . 01

9.062.300,00 0,00 9.062.300,00 0,00 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah4.01 . 4.01.16 . 06 . 24

650.165.300,00 Pengembangan Nilai Budaya. 0,00 0,00 650.165.300,00 4.01 . 4.01.16 . 08

229.050.600,00 0,00 229.050.600,00 0,00 Festival Budaya Pertanian4.01 . 4.01.16 . 08 . 09

304.489.300,00 0,00 304.489.300,00 0,00 Penyelenggaraan Aktualisasi Seni dan Budaya Daerah4.01 . 4.01.16 . 08 . 18

116.625.400,00 0,00 116.625.400,00 0,00 Lomba Pawai Pembukaan Antar Kecamatan Festival Seni Budaya Kabupaten Badung

ke 11 dan HUT Mangupura ke 8

4.01 . 4.01.16 . 08 . 30

9.999.900,00 Perencanaan dan Penganggaran SKPD 0,00 0,00 9.999.900,00 4.01 . 4.01.16 . 09

9.999.900,00 0,00 9.999.900,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)4.01 . 4.01.16 . 09 . 01

52.535.500,00 Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 0,00 52.535.500,00 4.01 . 4.01.16 . 29

29.588.200,00 0,00 29.588.200,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan4.01 . 4.01.16 . 29 . 04

22.947.300,00 0,00 22.947.300,00 0,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kecamatan4.01 . 4.01.16 . 29 . 09

6.429.000,00 Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah 0,00 0,00 6.429.000,00 4.01 . 4.01.16 . 38

6.429.000,00 0,00 6.429.000,00 0,00 Penyusunan Monografi dan Profil Kecamatan4.01 . 4.01.16 . 38 . 01

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Selayang Pandang Kecamatan4.01 . 4.01.16 . 38 . 03

160.669.600,00 Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00 160.669.600,00 4.01 . 4.01.16 . 78

86.319.100,00 0,00 86.319.100,00 0,00 Pembinaan dan Pengendalian Kerawanan Sosial4.01 . 4.01.16 . 78 . 02

48.413.400,00 0,00 48.413.400,00 0,00 Pembinaan dan Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan4.01 . 4.01.16 . 78 . 05

25.937.100,00 0,00 25.937.100,00 0,00 Pembinaan Hansip4.01 . 4.01.16 . 78 . 07

233.848.700,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 0,00 0,00 233.848.700,00 4.01 . 4.01.16 . 79

8.931.500,00 0,00 8.931.500,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kelanjutan Pelaksanaan Program Community

Based Development

4.01 . 4.01.16 . 79 . 06

42.368.700,00 0,00 42.368.700,00 0,00 Pembinaan 10 Program Pokok PKK4.01 . 4.01.16 . 79 . 07

41.346.000,00 0,00 41.346.000,00 0,00 Pembinaan Persiapan Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan Terpadu Tingkat

Kabupaten

4.01 . 4.01.16 . 79 . 10

23.550.600,00 0,00 23.550.600,00 0,00 Monitoring Bansos dan Hibah4.01 . 4.01.16 . 79 . 12

3.064.000,00 0,00 3.064.000,00 0,00 Lomba Gebogan Tingkat Provinsi Bali4.01 . 4.01.16 . 79 . 17

114.587.900,00 0,00 114.587.900,00 0,00 Porsenicam4.01 . 4.01.16 . 79 . 31

171.358.100,00 Peringatan hari besar nasional 0,00 0,00 171.358.100,00 4.01 . 4.01.16 . 82

171.358.100,00 0,00 171.358.100,00 0,00 Peringatan hari-hari besar nasional4.01 . 4.01.16 . 82 . 01

424.529.300,00 Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00 0,00 424.529.300,00 4.01 . 4.01.16 . 83

424.529.300,00 0,00 424.529.300,00 0,00 Pesta Rakyat dalam rangka HUT Mangupura4.01 . 4.01.16 . 83 . 01

237.343.900,00 Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 0,00 237.343.900,00 4.01 . 4.01.16 . 85

217.513.000,00 0,00 217.513.000,00 0,00 Pelayanan Administrasi Kependudukan4.01 . 4.01.16 . 85 . 01

Halaman 370REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 90: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

19.830.900,00 0,00 19.830.900,00 0,00 Pelayanan Administrasi Ijin Usaha Mikro dan Kecil (UMK)4.01 . 4.01.16 . 85 . 02

79.720.900,00 Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 0,00 0,00 79.720.900,00 4.01 . 4.01.16 . 86

79.720.900,00 0,00 79.720.900,00 0,00 Pembinaan Karang Taruna serta PSM4.01 . 4.01.16 . 86 . 02

7.462.800,00 Pengentasan Kemiskinan 0,00 0,00 7.462.800,00 4.01 . 4.01.16 . 90

7.462.800,00 0,00 7.462.800,00 0,00 Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan4.01 . 4.01.16 . 90 . 01

0,00 Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.16 . 98

0,00 0,00 0,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Pemilihan Perbekel4.01 . 4.01.16 . 98 . 01

13.122.300,00 Program Pemberdayaan Aparatur Pemerintah 0,00 0,00 13.122.300,00 4.01 . 4.01.16 . 99

13.122.300,00 0,00 13.122.300,00 0,00 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.16 . 99 . 03

5.023.244.560,00 Kecamatan Petang 926.955.900,00 227.380.000,00 3.868.908.660,00 4.01 . 4.01.17

1.550.976.700,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 100.000.000,00 1.450.976.700,00 4.01 . 4.01.17 . 01

147.600.000,00 0,00 147.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.17 . 01 . 02

16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.17 . 01 . 06

8.083.000,00 0,00 8.083.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.01 . 4.01.17 . 01 . 07

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.17 . 01 . 10

19.999.800,00 0,00 19.999.800,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.17 . 01 . 11

9.696.500,00 0,00 9.696.500,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.17 . 01 . 12

31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.17 . 01 . 15

49.572.000,00 0,00 49.572.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.17 . 01 . 17

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.17 . 01 . 18

84.738.000,00 0,00 84.738.000,00 0,00 Penyediaan upacara keagamaan4.01 . 4.01.17 . 01 . 23

109.641.500,00 0,00 9.641.500,00 100.000.000,00 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap4.01 . 4.01.17 . 01 . 24

322.380.000,00 0,00 322.380.000,00 0,00 Penyediaan bahan bakar kendaraan4.01 . 4.01.17 . 01 . 28

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Lomba-lomba Olahraga/Kesenian dalam Rangka HUT Mangupura4.01 . 4.01.17 . 01 . 30

199.500.000,00 0,00 199.500.000,00 0,00 Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura Kahyangan Jagat4.01 . 4.01.17 . 01 . 39

416.812.500,00 0,00 416.812.500,00 0,00 Pengelolaan Kebersihan Kantor4.01 . 4.01.17 . 01 . 57

15.453.400,00 0,00 15.453.400,00 0,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 01 . 64

1.370.392.200,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 926.955.900,00 0,00 443.436.300,00 4.01 . 4.01.17 . 02

0,00 0,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.17 . 02 . 05

174.452.000,00 174.452.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan kantor4.01 . 4.01.17 . 02 . 09

0,00 0,00 0,00 0,00 Penataan Taman dan Halaman Kantor4.01 . 4.01.17 . 02 . 14

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Pemeliharaan gedung kantor4.01 . 4.01.17 . 02 . 22

145.506.000,00 0,00 145.506.000,00 0,00 Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.17 . 02 . 24

22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00 Pemeliharaan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.17 . 02 . 26

9.175.000,00 0,00 9.175.000,00 0,00 Pemeliharaan peralatan kantor4.01 . 4.01.17 . 02 . 28

221.255.300,00 0,00 221.255.300,00 0,00 Pemeliharaan Lapangan Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 02 . 79

Halaman 371REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 91: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

211.128.900,00 211.128.900,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Kantor4.01 . 4.01.17 . 02 . 92

198.000.000,00 198.000.000,00 0,00 0,00 Penataan Ruang Pelayanan Umum4.01 . 4.01.17 . 02 . 100

199.375.000,00 199.375.000,00 0,00 0,00 Penataan Ruang Kerja dan Ruang Pertemuan4.01 . 4.01.17 . 02 . 132

144.000.000,00 144.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Tralis pada Kantor Camat Petang4.01 . 4.01.17 . 02 . 133

143.847.400,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

0,00 127.380.000,00 16.467.400,00 4.01 . 4.01.17 . 06

127.847.500,00 0,00 467.500,00 127.380.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.17 . 06 . 01

9.999.900,00 0,00 9.999.900,00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, RKA)4.01 . 4.01.17 . 06 . 17

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah4.01 . 4.01.17 . 06 . 24

446.023.000,00 Pengembangan Nilai Budaya. 0,00 0,00 446.023.000,00 4.01 . 4.01.17 . 08

193.156.600,00 0,00 193.156.600,00 0,00 Festival Budaya Pertanian4.01 . 4.01.17 . 08 . 09

179.192.200,00 0,00 179.192.200,00 0,00 Penyelenggaraan Aktualisasi Seni dan Budaya Daerah4.01 . 4.01.17 . 08 . 18

73.674.200,00 0,00 73.674.200,00 0,00 Pawai Festival Budaya4.01 . 4.01.17 . 08 . 29

0,00 Perencanaan dan Penganggaran SKPD 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.17 . 09

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)4.01 . 4.01.17 . 09 . 01

32.381.600,00 Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 0,00 32.381.600,00 4.01 . 4.01.17 . 29

32.381.600,00 0,00 32.381.600,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 29 . 04

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 29 . 09

4.341.200,00 Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah 0,00 0,00 4.341.200,00 4.01 . 4.01.17 . 38

4.341.200,00 0,00 4.341.200,00 0,00 Penyusunan Monografi dan Profil Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 38 . 01

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Selayang Pandang Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 38 . 03

121.812.200,00 Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00 121.812.200,00 4.01 . 4.01.17 . 78

56.326.100,00 0,00 56.326.100,00 0,00 Pembinaan dan Pengendalian Kerawanan Sosial4.01 . 4.01.17 . 78 . 02

54.228.400,00 0,00 54.228.400,00 0,00 Pembinaan dan Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 78 . 05

11.257.700,00 0,00 11.257.700,00 0,00 Pembinaan Hansip4.01 . 4.01.17 . 78 . 07

482.133.600,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 0,00 0,00 482.133.600,00 4.01 . 4.01.17 . 79

17.197.200,00 0,00 17.197.200,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kelanjutan Pelaksanaan Program Community

Based Development

4.01 . 4.01.17 . 79 . 06

11.040.400,00 0,00 11.040.400,00 0,00 Pembinaan 10 Program Pokok PKK4.01 . 4.01.17 . 79 . 07

40.276.600,00 0,00 40.276.600,00 0,00 Pembinaan Persiapan Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan Terpadu Tingkat

Kabupaten

4.01 . 4.01.17 . 79 . 10

13.296.400,00 0,00 13.296.400,00 0,00 Monitoring Bansos dan Hibah4.01 . 4.01.17 . 79 . 12

33.990.100,00 0,00 33.990.100,00 0,00 Pembinaan Kelompok Pesantian4.01 . 4.01.17 . 79 . 22

171.938.500,00 0,00 171.938.500,00 0,00 Porsenicam4.01 . 4.01.17 . 79 . 31

33.600.100,00 0,00 33.600.100,00 0,00 Pembinaan UP2K PKK4.01 . 4.01.17 . 79 . 36

9.170.100,00 0,00 9.170.100,00 0,00 Pembinaan Posyandu dan Pembinaan Toga4.01 . 4.01.17 . 79 . 38

28.620.100,00 0,00 28.620.100,00 0,00 Sosialisasi Tata Cara Busana yang Baik4.01 . 4.01.17 . 79 . 39

Halaman 372REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 92: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

123.004.100,00 0,00 123.004.100,00 0,00 Turnamen Sepak Bola4.01 . 4.01.17 . 79 . 40

150.095.500,00 Peringatan hari besar nasional 0,00 0,00 150.095.500,00 4.01 . 4.01.17 . 82

150.095.500,00 0,00 150.095.500,00 0,00 Peringatan hari-hari besar nasional4.01 . 4.01.17 . 82 . 01

361.314.000,00 Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00 0,00 361.314.000,00 4.01 . 4.01.17 . 83

361.314.000,00 0,00 361.314.000,00 0,00 Pesta Rakyat dalam rangka HUT Kota Mangupura4.01 . 4.01.17 . 83 . 06

287.372.060,00 Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 0,00 287.372.060,00 4.01 . 4.01.17 . 85

281.315.960,00 0,00 281.315.960,00 0,00 Pelayanan Administrasi Kependudukan4.01 . 4.01.17 . 85 . 01

6.056.100,00 0,00 6.056.100,00 0,00 Pelayanan Administrasi Ijin Usaha Mikro dan Kecil (UMK)4.01 . 4.01.17 . 85 . 02

54.268.100,00 Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 0,00 0,00 54.268.100,00 4.01 . 4.01.17 . 86

54.268.100,00 0,00 54.268.100,00 0,00 Pembinaan Pemuda Pelopor4.01 . 4.01.17 . 86 . 02

5.695.700,00 Pengentasan Kemiskinan 0,00 0,00 5.695.700,00 4.01 . 4.01.17 . 90

5.695.700,00 0,00 5.695.700,00 0,00 Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan4.01 . 4.01.17 . 90 . 01

12.591.300,00 Program Pemberdayaan Aparatur Pemerintah 0,00 0,00 12.591.300,00 4.01 . 4.01.17 . 99

12.591.300,00 0,00 12.591.300,00 0,00 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.17 . 99 . 03

4.975.581.950,00 Pengawasan 322.500.000,00 473.558.000,00 4.179.523.950,00 4.02

4.975.581.950,00 Inspektorat 322.500.000,00 473.558.000,00 4.179.523.950,00 4.02 . 4.02.01

1.069.981.800,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 1.069.981.800,00 4.02 . 4.02.01 . 01

42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.02 . 4.02.01 . 01 . 02

23.200.000,00 0,00 23.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.02 . 4.02.01 . 01 . 06

2.950.000,00 0,00 2.950.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.02 . 4.02.01 . 01 . 07

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 10

29.993.800,00 0,00 29.993.800,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.02 . 4.02.01 . 01 . 11

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 12

40.020.000,00 0,00 40.020.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.02 . 4.02.01 . 01 . 15

23.346.000,00 0,00 23.346.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.02 . 4.02.01 . 01 . 17

400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.02 . 4.02.01 . 01 . 18

32.800.000,00 0,00 32.800.000,00 0,00 Penyediaan upacara keagamaan4.02 . 4.02.01 . 01 . 23

279.180.000,00 0,00 279.180.000,00 0,00 Penyediaan bahan bakar kendaraan4.02 . 4.02.01 . 01 . 28

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Lomba-lomba Olahraga/Kesenian dalam Rangka HUT Mangupura4.02 . 4.02.01 . 01 . 30

108.000.000,00 0,00 108.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura Kahyangan Jagat4.02 . 4.02.01 . 01 . 39

4.992.000,00 0,00 4.992.000,00 0,00 Penyediaan Dekorasi4.02 . 4.02.01 . 01 . 40

551.125.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 322.500.000,00 0,00 228.625.000,00 4.02 . 4.02.01 . 02

322.500.000,00 322.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 09

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Pemeliharaan gedung kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 22

139.000.000,00 0,00 139.000.000,00 0,00 Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional4.02 . 4.02.01 . 02 . 24

Halaman 373REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 93: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

60.500.000,00 0,00 60.500.000,00 0,00 Pemeliharaan perlengkapan kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 26

25.625.000,00 0,00 25.625.000,00 0,00 Pemeliharaan peralatan kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 28

119.269.800,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

0,00 112.140.000,00 7.129.800,00 4.02 . 4.02.01 . 06

113.269.800,00 0,00 1.129.800,00 112.140.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah4.02 . 4.02.01 . 06 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah4.02 . 4.02.01 . 06 . 24

9.581.400,00 Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah 0,00 0,00 9.581.400,00 4.02 . 4.02.01 . 09

9.581.400,00 0,00 9.581.400,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, RKA)4.02 . 4.02.01 . 09 . 01

2.383.487.000,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

0,00 356.270.000,00 2.027.217.000,00 4.02 . 4.02.01 . 11

17.493.300,00 0,00 17.493.300,00 0,00 Penyelesaian LP2P4.02 . 4.02.01 . 11 . 01

34.040.100,00 0,00 34.040.100,00 0,00 Asistensi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)4.02 . 4.02.01 . 11 . 02

90.212.300,00 0,00 90.212.300,00 0,00 Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan4.02 . 4.02.01 . 11 . 03

62.889.800,00 0,00 3.949.800,00 58.940.000,00 Pendampingan Pemeriksaan Eksternal4.02 . 4.02.01 . 11 . 04

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Rakorwasda Provinsi Bali4.02 . 4.02.01 . 11 . 05

55.385.100,00 0,00 55.385.100,00 0,00 Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah4.02 . 4.02.01 . 11 . 06

17.841.500,00 0,00 17.841.500,00 0,00 Pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Badung

4.02 . 4.02.01 . 11 . 07

36.778.500,00 0,00 36.778.500,00 0,00 Monitoring dan Pelaporan Unit Pengendalian Gratifikasi4.02 . 4.02.01 . 11 . 08

405.197.000,00 0,00 405.197.000,00 0,00 Pameran Percepatan Pemberantasan Korupsi4.02 . 4.02.01 . 11 . 09

10.709.300,00 0,00 10.709.300,00 0,00 Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kabupaten Badung

4.02 . 4.02.01 . 11 . 10

41.834.200,00 0,00 41.834.200,00 0,00 Pengawasan Pengaduan Masyarakat melalui Whistle Blower System4.02 . 4.02.01 . 11 . 12

28.927.200,00 0,00 28.927.200,00 0,00 Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)4.02 . 4.02.01 . 11 . 13

387.909.000,00 0,00 387.909.000,00 0,00 Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat / Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu4.02 . 4.02.01 . 11 . 14

61.738.000,00 0,00 61.738.000,00 0,00 Pembinaan dan Pengawasan SPIP4.02 . 4.02.01 . 11 . 15

167.180.400,00 0,00 167.180.400,00 0,00 Audit Kinerja4.02 . 4.02.01 . 11 . 16

250.725.200,00 0,00 250.725.200,00 0,00 Pemeriksaan Perangkat Daerah4.02 . 4.02.01 . 11 . 17

90.547.600,00 0,00 90.547.600,00 0,00 Pembinaan dan Pengawasan Desa4.02 . 4.02.01 . 11 . 18

124.997.000,00 0,00 5.597.000,00 119.400.000,00 Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa4.02 . 4.02.01 . 11 . 19

53.903.400,00 0,00 53.903.400,00 0,00 Pembinaan dan Pengawasan Laporan Keuangan Perangkat Daerah4.02 . 4.02.01 . 11 . 20

241.770.600,00 0,00 67.650.600,00 174.120.000,00 Pelaksanaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Badung4.02 . 4.02.01 . 11 . 21

112.477.400,00 0,00 112.477.400,00 0,00 Review Laporan Keuangan Perangkat Daerah4.02 . 4.02.01 . 11 . 22

75.930.100,00 0,00 72.120.100,00 3.810.000,00 Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP) pada Perangkat

Daerah

4.02 . 4.02.01 . 11 . 23

223.494.600,00 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan

0,00 0,00 223.494.600,00 4.02 . 4.02.01 . 12

223.494.600,00 0,00 223.494.600,00 0,00 Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)4.02 . 4.02.01 . 12 . 01

618.642.350,00 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur

pengawasan

0,00 5.148.000,00 613.494.350,00 4.02 . 4.02.01 . 13

132.916.800,00 0,00 132.916.800,00 0,00 Pendampingan Probity Audit4.02 . 4.02.01 . 13 . 01

Halaman 374REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 94: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

40.499.500,00 0,00 40.499.500,00 0,00 Review Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dan Review

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung

4.02 . 4.02.01 . 13 . 04

164.078.400,00 0,00 164.078.400,00 0,00 Review Rencana Kegiatan Anggaran ( RKA ) Perangkat Daerah dan Review

Perubahan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Kabupaten Badung

4.02 . 4.02.01 . 13 . 05

11.989.400,00 0,00 11.989.400,00 0,00 Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Badung4.02 . 4.02.01 . 13 . 06

50.856.700,00 0,00 50.856.700,00 0,00 Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung4.02 . 4.02.01 . 13 . 07

100.565.400,00 0,00 100.565.400,00 0,00 Review Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang / Jasa serta Dana Desa4.02 . 4.02.01 . 13 . 08

40.499.500,00 0,00 40.499.500,00 0,00 Review KUA dan PPAS Kabupaten Badung dan Review KUPA dan PPAS Perubahan

Kabupaten Badung

4.02 . 4.02.01 . 13 . 09

48.205.900,00 0,00 48.205.900,00 0,00 Review Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung dan Review Perubahan

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung

4.02 . 4.02.01 . 13 . 10

12.832.200,00 0,00 7.684.200,00 5.148.000,00 Peningkatan Kapabilitas APIP4.02 . 4.02.01 . 13 . 11

16.198.550,00 0,00 16.198.550,00 0,00 Review Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Badung4.02 . 4.02.01 . 13 . 12

13.930.172.400,00 Perencanaan 686.038.750,00 4.437.722.000,00 8.806.411.650,00 4.03

13.930.172.400,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 686.038.750,00 4.437.722.000,00 8.806.411.650,00 4.03 . 4.03.01

1.761.491.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 1.761.491.600,00 4.03 . 4.03.01 . 01

8.220.000,00 0,00 8.220.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.03 . 4.03.01 . 01 . 01

426.786.000,00 0,00 426.786.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik4.03 . 4.03.01 . 01 . 02

18.100.000,00 0,00 18.100.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional4.03 . 4.03.01 . 01 . 06

44.862.100,00 0,00 44.862.100,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 10

101.858.000,00 0,00 101.858.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan4.03 . 4.03.01 . 01 . 11

15.173.500,00 0,00 15.173.500,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 12

6.688.000,00 0,00 6.688.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga4.03 . 4.03.01 . 01 . 14

79.110.000,00 0,00 79.110.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan4.03 . 4.03.01 . 01 . 15

55.176.000,00 0,00 55.176.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman4.03 . 4.03.01 . 01 . 17

400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah4.03 . 4.03.01 . 01 . 18

53.500.000,00 0,00 53.500.000,00 0,00 Lomba - Lomba Olahraga / Kesenian Pada Hari - Hari Bersejarah4.03 . 4.03.01 . 01 . 19

31.398.000,00 0,00 31.398.000,00 0,00 Penyediaan Sarana Upakara Keagamaan4.03 . 4.03.01 . 01 . 24

131.500.000,00 0,00 131.500.000,00 0,00 Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura-Pura Kahyangan Jagat4.03 . 4.03.01 . 01 . 25

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan Dekorasi4.03 . 4.03.01 . 01 . 26

384.120.000,00 0,00 384.120.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan4.03 . 4.03.01 . 01 . 27

1.098.926.110,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 686.038.750,00 0,00 412.887.360,00 4.03 . 4.03.01 . 02

40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 07

646.038.750,00 646.038.750,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 09

163.273.360,00 0,00 163.273.360,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional4.03 . 4.03.01 . 02 . 24

124.864.000,00 0,00 124.864.000,00 0,00 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 26

79.750.000,00 0,00 79.750.000,00 0,00 Pemeliharaan Peralatan Kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 28

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair4.03 . 4.03.01 . 02 . 29

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Tanaman Hias4.03 . 4.03.01 . 02 . 46

Halaman 375REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 95: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

710.653.380,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

0,00 569.062.000,00 141.591.380,00 4.03 . 4.03.01 . 06

617.323.060,00 0,00 48.261.060,00 569.062.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD4.03 . 4.03.01 . 06 . 01

93.330.320,00 0,00 93.330.320,00 0,00 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah4.03 . 4.03.01 . 06 . 02

9.273.000,00 Program Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah 0,00 0,00 9.273.000,00 4.03 . 4.03.01 . 07

9.273.000,00 0,00 9.273.000,00 0,00 Penyusunan Dokumen Rencana Perangkat Daerah4.03 . 4.03.01 . 07 . 01

127.369.390,00 Program Pengembangan Data/informasi 0,00 0,00 127.369.390,00 4.03 . 4.03.01 . 15

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Profil Daerah Kabupaten Badung4.03 . 4.03.01 . 15 . 05

127.369.390,00 0,00 127.369.390,00 0,00 Forum Penyusunan Data Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Badung

4.03 . 4.03.01 . 15 . 45

7.758.690.920,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 3.868.660.000,00 3.890.030.920,00 4.03 . 4.03.01 . 21

409.160.700,00 0,00 312.710.700,00 96.450.000,00 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah4.03 . 4.03.01 . 21 . 08

363.491.300,00 0,00 300.071.300,00 63.420.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung4.03 . 4.03.01 . 21 . 09

20.613.900,00 0,00 20.613.900,00 0,00 Penyusunan Laporan Realisasi Program Pembangunan Di Kabupaten Badung4.03 . 4.03.01 . 21 . 12

58.546.500,00 0,00 58.546.500,00 0,00 Penyelarasan Dokumen Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan4.03 . 4.03.01 . 21 . 19

152.074.100,00 0,00 152.074.100,00 0,00 Pra Musrenbangnas dan Musrenbangnas RKP4.03 . 4.03.01 . 21 . 24

190.018.700,00 0,00 140.338.700,00 49.680.000,00 Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah4.03 . 4.03.01 . 21 . 26

16.116.500,00 0,00 16.116.500,00 0,00 Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia4.03 . 4.03.01 . 21 . 31

365.065.140,00 0,00 365.065.140,00 0,00 Sinergi Penanggulangan Kemiskinan Daerah4.03 . 4.03.01 . 21 . 33

198.924.400,00 0,00 127.314.400,00 71.610.000,00 Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten

Badung Tahun 2018

4.03 . 4.03.01 . 21 . 35

237.823.500,00 0,00 118.893.500,00 118.930.000,00 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah4.03 . 4.03.01 . 21 . 39

10.648.900,00 0,00 10.648.900,00 0,00 Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik4.03 . 4.03.01 . 21 . 41

209.021.200,00 0,00 48.486.200,00 160.535.000,00 Pembahasan RKA Perangkat Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 20184.03 . 4.03.01 . 21 . 42

327.093.900,00 0,00 69.173.900,00 257.920.000,00 Pembahasan RKA Perangkat Daerah APBD Tahun Anggaran 20194.03 . 4.03.01 . 21 . 43

211.859.300,00 0,00 211.859.300,00 0,00 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah4.03 . 4.03.01 . 21 . 44

157.206.900,00 0,00 157.206.900,00 0,00 Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 20194.03 . 4.03.01 . 21 . 45

167.551.300,00 0,00 73.306.300,00 94.245.000,00 Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 20194.03 . 4.03.01 . 21 . 46

115.450.100,00 0,00 48.580.100,00 66.870.000,00 Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun

Anggaran 2018

4.03 . 4.03.01 . 21 . 47

32.617.400,00 0,00 32.617.400,00 0,00 Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 20184.03 . 4.03.01 . 21 . 48

152.876.460,00 0,00 152.876.460,00 0,00 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya4.03 . 4.03.01 . 21 . 51

205.209.580,00 0,00 205.209.580,00 0,00 Pengendalian dan Evaluasi RKPD Kabupaten Badung4.03 . 4.03.01 . 21 . 52

145.607.760,00 0,00 145.607.760,00 0,00 Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Dana APBN di Kabupaten Badung4.03 . 4.03.01 . 21 . 53

2.641.174.320,00 0,00 121.174.320,00 2.520.000.000,00 Verifikasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah4.03 . 4.03.01 . 21 . 64

0,00 0,00 0,00 0,00 Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya4.03 . 4.03.01 . 21 . 65

213.839.400,00 0,00 213.839.400,00 0,00 Pengembangan Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah4.03 . 4.03.01 . 21 . 66

662.873.800,00 0,00 293.873.800,00 369.000.000,00 SIMDA terintegrasi4.03 . 4.03.01 . 21 . 72

106.397.400,00 0,00 106.397.400,00 0,00 Rapat Koordinasi Teknis Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah4.03 . 4.03.01 . 21 . 74

Halaman 376REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 96: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

190.835.800,00 0,00 190.835.800,00 0,00 Pemantapan Pengolahan Data Kemiskinan Daerah Kabupaten Badung4.03 . 4.03.01 . 21 . 76

19.764.300,00 0,00 19.764.300,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Sumber

Daya Manusia

4.03 . 4.03.01 . 21 . 77

140.337.460,00 0,00 140.337.460,00 0,00 Pengelolaan Teknis dan Pemutakhiran SIPD4.03 . 4.03.01 . 21 . 78

36.490.900,00 0,00 36.490.900,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Bidang Sosial dan Budaya4.03 . 4.03.01 . 21 . 79

402.140.360,00 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam 0,00 0,00 402.140.360,00 4.03 . 4.03.01 . 22

198.360.360,00 0,00 198.360.360,00 0,00 Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam4.03 . 4.03.01 . 22 . 04

129.587.900,00 0,00 129.587.900,00 0,00 Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pertanian dan Sumber Daya Alam4.03 . 4.03.01 . 22 . 17

74.192.100,00 0,00 74.192.100,00 0,00 Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Dunia Usaha4.03 . 4.03.01 . 22 . 18

865.024.060,00 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 0,00 0,00 865.024.060,00 4.03 . 4.03.01 . 24

94.782.000,00 0,00 94.782.000,00 0,00 Sinkronisasi Perencanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi4.03 . 4.03.01 . 24 . 02

156.635.360,00 0,00 156.635.360,00 0,00 Sinkronisasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah4.03 . 4.03.01 . 24 . 03

44.996.500,00 0,00 44.996.500,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah4.03 . 4.03.01 . 24 . 04

58.013.700,00 0,00 58.013.700,00 0,00 Penyusunan Review Strategi Sanitasi Kabupaten Badung4.03 . 4.03.01 . 24 . 05

465.600.000,00 0,00 465.600.000,00 0,00 Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Jaringan Jalan di Kabupaten Badung4.03 . 4.03.01 . 24 . 06

44.996.500,00 0,00 44.996.500,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi4.03 . 4.03.01 . 24 . 07

1.196.603.580,00 Program Perencanaan Tata Ruang 0,00 0,00 1.196.603.580,00 4.03 . 4.03.01 . 27

162.142.760,00 0,00 162.142.760,00 0,00 Perencanaan Penataan Ruang di Kabupaten Badung4.03 . 4.03.01 . 27 . 01

177.491.960,00 0,00 177.491.960,00 0,00 Sinkronisasi Perencanaan Pengembangan Wilayah4.03 . 4.03.01 . 27 . 02

116.180.460,00 0,00 116.180.460,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Wilayah di Kabupaten Badung4.03 . 4.03.01 . 27 . 03

740.788.400,00 0,00 740.788.400,00 0,00 Penyusunan Kajian Evaluasi dan Penilaian Pelaksanaan RTRW Kabupaten Badung4.03 . 4.03.01 . 27 . 04

81.552.675.225,20 Keuangan 17.307.916.900,00 16.130.863.600,00 48.113.894.725,20 4.04

26.269.657.708,00 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 2.718.569.700,00 13.168.680.000,00 10.382.408.008,00 4.04 . 4.04.10

1.602.684.758,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.211.200,00 87.930.000,00 1.510.543.558,00 4.04 . 4.04.10 . 01

398.000.000,00 0,00 398.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.04 . 4.04.10 . 01 . 02

10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.10 . 01 . 06

37.415.700,00 0,00 37.415.700,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.04 . 4.04.10 . 01 . 10

74.223.100,00 0,00 74.223.100,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.04 . 4.04.10 . 01 . 11

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.04 . 4.04.10 . 01 . 12

37.350.000,00 0,00 37.350.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.04 . 4.04.10 . 01 . 15

44.323.200,00 0,00 44.323.200,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.04 . 4.04.10 . 01 . 17

300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.04 . 4.04.10 . 01 . 18

15.330.000,00 0,00 15.330.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.04 . 4.04.10 . 01 . 21

61.513.000,00 0,00 61.513.000,00 0,00 Penyediaan upacara keagamaan4.04 . 4.04.10 . 01 . 23

94.484.758,00 0,00 6.554.758,00 87.930.000,00 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap4.04 . 4.04.10 . 01 . 24

273.900.000,00 0,00 273.900.000,00 0,00 Penyediaan bahan bakar kendaraan4.04 . 4.04.10 . 01 . 28

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Lomba Olahraga/Seni Dalam Rangka HUT Mangupura4.04 . 4.04.10 . 01 . 30

Halaman 377REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 97: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

155.500.000,00 0,00 155.500.000,00 0,00 Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura Kahyangan Jagat4.04 . 4.04.10 . 01 . 39

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang4.04 . 4.04.10 . 01 . 49

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Dekorasi4.04 . 4.04.10 . 01 . 53

13.145.000,00 4.211.200,00 8.933.800,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga4.04 . 4.04.10 . 01 . 57

2.903.779.200,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.509.243.500,00 0,00 394.535.700,00 4.04 . 4.04.10 . 02

1.671.839.400,00 1.496.625.000,00 175.214.400,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Kantor4.04 . 4.04.10 . 02 . 07

998.531.500,00 996.868.500,00 1.663.000,00 0,00 Pengadaan Peralatan Kantor4.04 . 4.04.10 . 02 . 09

115.000.000,00 0,00 115.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.10 . 02 . 24

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemeliharaan perlengkapan kantor4.04 . 4.04.10 . 02 . 26

68.025.000,00 0,00 68.025.000,00 0,00 Pemeliharaan peralatan kantor4.04 . 4.04.10 . 02 . 28

15.806.100,00 15.750.000,00 56.100,00 0,00 Pengadaan Album Arsip Pegawai4.04 . 4.04.10 . 02 . 50

28.577.200,00 0,00 28.577.200,00 0,00 Penatausahaan Mutasi Barang Daerah Kabupaten Badung4.04 . 4.04.10 . 02 . 80

50.699.300,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 33.825.000,00 16.874.300,00 4.04 . 4.04.10 . 05

42.719.400,00 0,00 8.894.400,00 33.825.000,00 Pembinaan Bendahara4.04 . 4.04.10 . 05 . 14

7.979.900,00 0,00 7.979.900,00 0,00 Pembinaan PPK SKPD dalam penyusunan Laporan Keuangan SKPD4.04 . 4.04.10 . 05 . 15

762.372.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

0,00 581.315.000,00 181.057.000,00 4.04 . 4.04.10 . 06

511.447.700,00 0,00 5.379.700,00 506.068.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.04 . 4.04.10 . 06 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah4.04 . 4.04.10 . 06 . 02

244.924.300,00 0,00 169.677.300,00 75.247.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan triwulan dan semesteran4.04 . 4.04.10 . 06 . 05

6.000.000,00 Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah 0,00 0,00 6.000.000,00 4.04 . 4.04.10 . 07

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renja, RKA)4.04 . 4.04.10 . 07 . 01

13.428.064.450,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 0,00 9.661.066.000,00 3.766.998.450,00 4.04 . 4.04.10 . 09

116.931.500,00 0,00 77.306.500,00 39.625.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD4.04 . 4.04.10 . 09 . 01

128.259.400,00 0,00 105.669.400,00 22.590.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD4.04 . 4.04.10 . 09 . 02

170.879.600,00 0,00 139.549.600,00 31.330.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD4.04 . 4.04.10 . 09 . 03

199.329.100,00 0,00 179.109.100,00 20.220.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD4.04 . 4.04.10 . 09 . 04

71.847.900,00 0,00 71.847.900,00 0,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD

4.04 . 4.04.10 . 09 . 05

73.857.800,00 0,00 73.857.800,00 0,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

4.04 . 4.04.10 . 09 . 06

33.156.500,00 0,00 10.152.500,00 23.004.000,00 Penelitian dan Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD)4.04 . 4.04.10 . 09 . 07

339.069.050,00 0,00 212.547.050,00 126.522.000,00 Pengelolaan Surat Perintah Membayar (SPM) Non Gaji dan Penerbitan Surat Perintah

Pencairan Dana (SP2D)

4.04 . 4.04.10 . 09 . 08

431.478.600,00 0,00 313.038.600,00 118.440.000,00 Pengelolaan dan Pencetakan Belanja Gaji4.04 . 4.04.10 . 09 . 09

40.769.700,00 0,00 5.884.700,00 34.885.000,00 Penyusunan Anggaran Kas dan Penelitian DPA Perangkat Daerah4.04 . 4.04.10 . 09 . 10

150.391.400,00 0,00 150.391.400,00 0,00 Pemeliharaan Sistem Informasi Keuangan Daerah4.04 . 4.04.10 . 09 . 11

10.379.299.600,00 0,00 1.454.299.600,00 8.925.000.000,00 Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah4.04 . 4.04.10 . 09 . 12

54.496.000,00 0,00 54.496.000,00 0,00 Pembuatan Peraturan-Peraturan Terkait dengan Keuangan Daerah4.04 . 4.04.10 . 09 . 13

Halaman 378REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 98: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

72.252.400,00 0,00 72.252.400,00 0,00 Penyusunan Buku Besar Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas4.04 . 4.04.10 . 09 . 14

315.200.000,00 0,00 145.952.000,00 169.248.000,00 Penatausahaan Keuangan Bendahara PPKD Kabupaten Badung4.04 . 4.04.10 . 09 . 15

146.618.200,00 0,00 146.618.200,00 0,00 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD4.04 . 4.04.10 . 09 . 16

43.764.500,00 0,00 43.764.500,00 0,00 Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD4.04 . 4.04.10 . 09 . 17

208.760.200,00 0,00 208.760.200,00 0,00 Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD4.04 . 4.04.10 . 09 . 18

146.552.100,00 0,00 56.110.100,00 90.442.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung (LKPD)4.04 . 4.04.10 . 09 . 19

192.046.500,00 0,00 192.046.500,00 0,00 Penyusunan Peraturan Bupati Tentang penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD

4.04 . 4.04.10 . 09 . 20

68.010.200,00 0,00 8.250.200,00 59.760.000,00 Penataan Arsip Keuangan4.04 . 4.04.10 . 09 . 21

39.665.200,00 0,00 39.665.200,00 0,00 Monitoring dan evaluasi bantuan keungan kepada 6 (enam) Kabupaten di Provinsi

Bali

4.04 . 4.04.10 . 09 . 22

5.429.000,00 0,00 5.429.000,00 0,00 Pengawasan Tuntutan Pembendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi Kabupaten Badung4.04 . 4.04.10 . 09 . 23

107.981.300,00 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota 0,00 76.714.000,00 31.267.300,00 4.04 . 4.04.10 . 10

107.981.300,00 0,00 31.267.300,00 76.714.000,00 Penelitian kelengkapan untuk pengajuan SPM UP/GU/TU4.04 . 4.04.10 . 10 . 07

5.407.495.700,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Aset Daerah 205.115.000,00 2.727.830.000,00 2.474.550.700,00 4.04 . 4.04.10 . 11

555.681.100,00 0,00 555.681.100,00 0,00 Penyusunan Buku Standarisasi Harga4.04 . 4.04.10 . 11 . 01

88.086.300,00 3.410.000,00 84.676.300,00 0,00 Penghapusan Barang Daerah Pemerintah Kabupaten Badung4.04 . 4.04.10 . 11 . 02

176.459.200,00 1.705.000,00 174.754.200,00 0,00 Penilaian Barang Milik Daerah yang akan dihapus4.04 . 4.04.10 . 11 . 03

68.584.300,00 0,00 68.584.300,00 0,00 Lomba Pengelolaan Barang Milik Daerah4.04 . 4.04.10 . 11 . 04

26.946.600,00 0,00 26.946.600,00 0,00 Updating Kondisi Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Milik Daerah Kabupaten Badung4.04 . 4.04.10 . 11 . 05

206.782.500,00 0,00 206.782.500,00 0,00 Pengelolaan Aset Tanah dan Bangunan Kabupaten Badung4.04 . 4.04.10 . 11 . 06

409.062.100,00 0,00 249.232.100,00 159.830.000,00 Rekonsiliasi Barang Milik Daerah4.04 . 4.04.10 . 11 . 07

70.320.100,00 0,00 70.320.100,00 0,00 Pelelangan dan Penjualan Barang Milik Daerah4.04 . 4.04.10 . 11 . 08

3.805.573.500,00 200.000.000,00 1.037.573.500,00 2.568.000.000,00 Pengamanan Barang Milik Daerah4.04 . 4.04.10 . 11 . 09

2.000.581.000,00 Asuransi Barang Milik Daerah 0,00 0,00 2.000.581.000,00 4.04 . 4.04.10 . 12

2.000.581.000,00 0,00 2.000.581.000,00 0,00 Asuransi Aset Milik Pemerintah Kabupaten Badung4.04 . 4.04.10 . 12 . 01

55.283.017.517,20 Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung 14.589.347.200,00 2.962.183.600,00 37.731.486.717,20 4.04 . 4.04.11

3.973.048.097,20 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 856.003.600,00 3.117.044.497,20 4.04 . 4.04.11 . 01

987.934.400,00 0,00 987.934.400,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.04 . 4.04.11 . 01 . 02

49.000.000,00 0,00 49.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.11 . 01 . 06

29.999.800,00 0,00 29.999.800,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.04 . 4.04.11 . 01 . 10

125.931.500,00 0,00 125.931.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.04 . 4.04.11 . 01 . 11

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.04 . 4.04.11 . 01 . 12

51.786.000,00 0,00 51.786.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.04 . 4.04.11 . 01 . 15

28.304.000,00 0,00 28.304.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.04 . 4.04.11 . 01 . 17

325.000.000,00 0,00 325.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.04 . 4.04.11 . 01 . 18

6.322.000,00 0,00 6.322.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.04 . 4.04.11 . 01 . 21

56.604.000,00 0,00 56.604.000,00 0,00 Penyediaan upacara keagamaan4.04 . 4.04.11 . 01 . 23

Halaman 379REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 99: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

909.720.497,20 0,00 53.716.897,20 856.003.600,00 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap4.04 . 4.04.11 . 01 . 24

958.980.000,00 0,00 958.980.000,00 0,00 Penyediaan bahan bakar kendaraan4.04 . 4.04.11 . 01 . 28

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Lomba Olahraga/Seni Dalam Rangka HUT Mangupura4.04 . 4.04.11 . 01 . 30

374.500.000,00 0,00 374.500.000,00 0,00 Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura Kahyangan Jagat4.04 . 4.04.11 . 01 . 39

4.965.900,00 0,00 4.965.900,00 0,00 Penyediaan Dekorasi4.04 . 4.04.11 . 01 . 40

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang4.04 . 4.04.11 . 01 . 49

5.065.497.700,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.391.797.200,00 0,00 673.700.500,00 4.04 . 4.04.11 . 02

1.022.168.000,00 1.022.168.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.11 . 02 . 05

2.067.124.000,00 2.067.124.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan kantor4.04 . 4.04.11 . 02 . 09

343.000.000,00 0,00 343.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.11 . 02 . 24

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemeliharaan perlengkapan kantor4.04 . 4.04.11 . 02 . 26

323.425.000,00 0,00 323.425.000,00 0,00 Pemeliharaan Peralatan Kantor4.04 . 4.04.11 . 02 . 28

1.110.505.200,00 1.110.505.200,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Kantor4.04 . 4.04.11 . 02 . 92

193.275.500,00 192.000.000,00 1.275.500,00 0,00 Pembuatan Taman Innerplaza Gedung Unit 13 Pada Pusat Pemerintahan Kabupaten

Badung

4.04 . 4.04.11 . 02 . 112

275.248.700,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

0,00 258.180.000,00 17.068.700,00 4.04 . 4.04.11 . 06

258.180.000,00 0,00 0,00 258.180.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah4.04 . 4.04.11 . 06 . 01

12.138.700,00 0,00 12.138.700,00 0,00 Pelaporan Pajak Daerah Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya4.04 . 4.04.11 . 06 . 12

4.930.000,00 0,00 4.930.000,00 0,00 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah4.04 . 4.04.11 . 06 . 24

8.997.700,00 Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah 0,00 0,00 8.997.700,00 4.04 . 4.04.11 . 07

8.997.700,00 0,00 8.997.700,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renja, RKA)4.04 . 4.04.11 . 07 . 01

17.600.872.600,00 Pengembangan Nilai Budaya. 0,00 0,00 17.600.872.600,00 4.04 . 4.04.11 . 08

3.615.306.200,00 0,00 3.615.306.200,00 0,00 Aci-aci dan Sesajen Untuk Pura / Parahyangan Sungsungan Subak4.04 . 4.04.11 . 08 . 01

12.745.328.600,00 0,00 12.745.328.600,00 0,00 Pelestarian Subak dan Subak Abian se Kabupaten Badung4.04 . 4.04.11 . 08 . 02

290.237.800,00 0,00 290.237.800,00 0,00 Penguatan Lembaga Subak dan Subak Abian di Kabupaten Badung4.04 . 4.04.11 . 08 . 03

950.000.000,00 0,00 950.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Piodalan Subak dan Subak Abian Pada Kelurahan di Kabupaten

Badung

4.04 . 4.04.11 . 08 . 34

28.359.352.720,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 10.197.550.000,00 1.848.000.000,00 16.313.802.720,00 4.04 . 4.04.11 . 09

337.734.300,00 0,00 337.734.300,00 0,00 Sosialisasi Perda Tentang Pajak Daerah4.04 . 4.04.11 . 09 . 27

45.373.300,00 0,00 45.373.300,00 0,00 Sosialisasi Paket Regulasi Tentang PBB4.04 . 4.04.11 . 09 . 28

131.799.400,00 0,00 131.799.400,00 0,00 Pendaftaran Wajib Pajak4.04 . 4.04.11 . 09 . 29

164.772.720,00 0,00 164.772.720,00 0,00 Pemeriksaan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)4.04 . 4.04.11 . 09 . 30

325.142.600,00 0,00 325.142.600,00 0,00 Optimalisasi Penagihan Pajak Daerah4.04 . 4.04.11 . 09 . 31

2.784.918.180,00 0,00 2.784.918.180,00 0,00 Perhitungan Pajak Daerah4.04 . 4.04.11 . 09 . 32

149.724.800,00 0,00 149.724.800,00 0,00 Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Tagihan Pajak Daerah

(STPD)

4.04 . 4.04.11 . 09 . 33

6.743.500,00 0,00 6.743.500,00 0,00 Pemeriksaan dan Pembuatan Berita Acara Angsuran Pajak4.04 . 4.04.11 . 09 . 34

219.839.100,00 0,00 219.839.100,00 0,00 Pemberian Penghargaan Kepada Wajib Pajak Terbaik4.04 . 4.04.11 . 09 . 35

Halaman 380REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 100: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

11.298.200,00 0,00 11.298.200,00 0,00 Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah dari Penerimaan Sumber Lain-lain4.04 . 4.04.11 . 09 . 36

23.321.000,00 0,00 23.321.000,00 0,00 Pemutakhiran Data Wajib Pajak dan Pendataan Wajib Pajak Hotel, Restoran, Hiburan

dan Parkir

4.04 . 4.04.11 . 09 . 37

63.630.500,00 0,00 63.630.500,00 0,00 Pembacaan Meter Air Pajak Air Tanah4.04 . 4.04.11 . 09 . 38

63.590.800,00 0,00 63.590.800,00 0,00 Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pajak Daerah4.04 . 4.04.11 . 09 . 39

989.590.600,00 0,00 989.590.600,00 0,00 Pengadaan Karcis Retribusi4.04 . 4.04.11 . 09 . 40

38.850.700,00 0,00 38.850.700,00 0,00 Verifikasi Penerimaan dan Rekonsiliasi Pajak Daerah4.04 . 4.04.11 . 09 . 41

109.157.000,00 0,00 109.157.000,00 0,00 Penagihan Aktif Piutang Pajak Daerah4.04 . 4.04.11 . 09 . 42

34.211.700,00 0,00 34.211.700,00 0,00 Pendataan Pencatatan Transaksi Usaha Wajib Pajak4.04 . 4.04.11 . 09 . 44

12.318.800,00 0,00 12.318.800,00 0,00 Pemeriksaan Atas Keberatan dan Permohonan Pengurangan Pajak Daerah4.04 . 4.04.11 . 09 . 45

56.673.600,00 0,00 56.673.600,00 0,00 Verifikasi BPHTB (Bea Perolehan HAk Atas Tanah dan Bangunan) Badung Utara4.04 . 4.04.11 . 09 . 46

34.771.500,00 0,00 34.771.500,00 0,00 Verifikasi BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) Badung Selatan4.04 . 4.04.11 . 09 . 47

104.395.600,00 0,00 104.395.600,00 0,00 Pemantauan Wajib Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan Secara Silent Operation4.04 . 4.04.11 . 09 . 48

10.206.617.600,00 10.197.550.000,00 9.067.600,00 0,00 Pengadaan Alat Cash Register Online4.04 . 4.04.11 . 09 . 49

408.538.580,00 0,00 408.538.580,00 0,00 Pemungutan PBB-P2 Badung Utara4.04 . 4.04.11 . 09 . 50

372.990.560,00 0,00 372.990.560,00 0,00 Pemungutan PBB-P2 Badung Selatan4.04 . 4.04.11 . 09 . 51

1.296.495.000,00 0,00 1.296.495.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Alat dan Sistem Pencatatan Data Transaksi Usaha Wajib

Pajak

4.04 . 4.04.11 . 09 . 52

131.972.700,00 0,00 131.972.700,00 0,00 Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah4.04 . 4.04.11 . 09 . 54

138.368.200,00 0,00 138.368.200,00 0,00 Pengembangan Web Site Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung4.04 . 4.04.11 . 09 . 55

534.769.500,00 0,00 534.769.500,00 0,00 Digitalisasi Dokumen Arsip Pada Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung4.04 . 4.04.11 . 09 . 56

121.856.100,00 0,00 121.856.100,00 0,00 Bimbingan Teknis Pelayanan Publik4.04 . 4.04.11 . 09 . 57

4.778.167.280,00 0,00 4.778.167.280,00 0,00 Pendataan dan Pemetaan Subyek dan Obyek Pajak PBB-P24.04 . 4.04.11 . 09 . 58

45.395.100,00 0,00 45.395.100,00 0,00 Kajian Teknis Penerapan Sistem Online Wajib Pajak Hotel di Kabupaten Badung4.04 . 4.04.11 . 09 . 59

25.261.100,00 0,00 25.261.100,00 0,00 Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pajak Daerah4.04 . 4.04.11 . 09 . 60

2.388.423.400,00 0,00 2.388.423.400,00 0,00 Penilaian Individual Objek Pajak PBB-P24.04 . 4.04.11 . 09 . 61

50.092.100,00 0,00 50.092.100,00 0,00 Pengintegrasian Sistem Pembayaran Pajak Daerah4.04 . 4.04.11 . 09 . 62

1.850.931.200,00 0,00 2.931.200,00 1.848.000.000,00 Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah4.04 . 4.04.11 . 09 . 63

301.616.400,00 0,00 301.616.400,00 0,00 Pembangunan Sistem Informasi Persuratan Pengelolaan Aset dan Infografis4.04 . 4.04.11 . 09 . 64

30.324.466.932,64 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan 420.590.000,00 331.004.400,00 29.572.872.532,64 4.05

30.324.466.932,64 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 420.590.000,00 331.004.400,00 29.572.872.532,64 4.05 . 4.05.18

1.077.379.532,64 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 69.704.400,00 1.007.675.132,64 4.05 . 4.05.18 . 01

36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.05 . 4.05.18 . 01 . 02

9.300.000,00 0,00 9.300.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.05 . 4.05.18 . 01 . 06

7.980.000,00 0,00 7.980.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.05 . 4.05.18 . 01 . 07

34.983.500,00 0,00 34.983.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.05 . 4.05.18 . 01 . 10

52.247.500,00 0,00 52.247.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.05 . 4.05.18 . 01 . 11

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.05 . 4.05.18 . 01 . 12

62.130.000,00 0,00 62.130.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.05 . 4.05.18 . 01 . 15

Halaman 381REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 101: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

22.596.000,00 0,00 22.596.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.05 . 4.05.18 . 01 . 17

325.000.000,00 0,00 325.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.05 . 4.05.18 . 01 . 18

30.140.000,00 0,00 30.140.000,00 0,00 Penyediaan upacara keagamaan4.05 . 4.05.18 . 01 . 23

76.190.532,64 0,00 6.486.132,64 69.704.400,00 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap4.05 . 4.05.18 . 01 . 24

248.820.000,00 0,00 248.820.000,00 0,00 Penyediaan bahan bakar kendaraan4.05 . 4.05.18 . 01 . 28

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Lomba-lomba Olahraga/Kesenian Pada Hari-hari Bersejarah4.05 . 4.05.18 . 01 . 30

110.500.000,00 0,00 110.500.000,00 0,00 Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura Kahyangan Jagat4.05 . 4.05.18 . 01 . 39

4.992.000,00 0,00 4.992.000,00 0,00 Penyediaan Dekorasi4.05 . 4.05.18 . 01 . 40

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan Pengumuman Lelang4.05 . 4.05.18 . 01 . 51

629.188.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 420.590.000,00 0,00 208.598.000,00 4.05 . 4.05.18 . 02

61.000.000,00 61.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan kantor4.05 . 4.05.18 . 02 . 07

350.598.000,00 350.500.000,00 98.000,00 0,00 Pengadaan peralatan kantor4.05 . 4.05.18 . 02 . 09

111.000.000,00 0,00 111.000.000,00 0,00 Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional4.05 . 4.05.18 . 02 . 24

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Pemeliharaan perlengkapan kantor4.05 . 4.05.18 . 02 . 26

17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 Pemeliharaan peralatan kantor4.05 . 4.05.18 . 02 . 28

29.090.000,00 9.090.000,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Taman4.05 . 4.05.18 . 02 . 48

15.062.581.800,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 15.062.581.800,00 4.05 . 4.05.18 . 03

14.173.149.100,00 0,00 14.173.149.100,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.05 . 4.05.18 . 03 . 02

21.421.300,00 0,00 21.421.300,00 0,00 Pembinaan dan Penanganan Kasus Kepegawaian4.05 . 4.05.18 . 03 . 06

868.011.400,00 0,00 868.011.400,00 0,00 Pengadaan Kartu Tanda Pengenal / Name Tag4.05 . 4.05.18 . 03 . 07

12.070.511.500,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 24.000.000,00 12.046.511.500,00 4.05 . 4.05.18 . 05

2.509.582.400,00 0,00 2.509.582.400,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan4.05 . 4.05.18 . 05 . 06

4.459.387.300,00 0,00 4.459.387.300,00 0,00 Pengembangan SDM, Pendidikan, Kursus, Penataran dan Pelatihan4.05 . 4.05.18 . 05 . 07

192.506.300,00 0,00 192.506.300,00 0,00 Bimbingan Teknis dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah4.05 . 4.05.18 . 05 . 08

125.261.000,00 0,00 125.261.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Tingkat Menengah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah4.05 . 4.05.18 . 05 . 09

82.350.200,00 0,00 82.350.200,00 0,00 Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis

Akrual

4.05 . 4.05.18 . 05 . 10

126.840.300,00 0,00 126.840.300,00 0,00 Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah4.05 . 4.05.18 . 05 . 11

638.687.400,00 0,00 638.687.400,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Revolusi Mental dalam membangun karakter

kepemimpinan yang melayani

4.05 . 4.05.18 . 05 . 12

724.677.300,00 0,00 724.677.300,00 0,00 Pendidikan Pelatihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja4.05 . 4.05.18 . 05 . 13

1.090.080.900,00 0,00 1.090.080.900,00 0,00 Penyelenggaraan Penilaian Potensi dan Kompetensi Aparatur Sipil Negara4.05 . 4.05.18 . 05 . 14

82.689.000,00 0,00 82.689.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN4.05 . 4.05.18 . 05 . 15

658.595.600,00 0,00 634.595.600,00 24.000.000,00 Peringatan Hari Ulang Tahun Korpri dan Peningkatan Kapasitas Korpri di Kabupaten

Badung

4.05 . 4.05.18 . 05 . 16

25.521.100,00 0,00 25.521.100,00 0,00 Penerimaan Kunjungan Observasi Lapangan (OL)/Studi Lapangan (SL) Benchmarking

Peserta Diklat Struktural dan Teknis Fungsional dari Luar Daerah

4.05 . 4.05.18 . 05 . 17

377.978.900,00 0,00 377.978.900,00 0,00 Penyelenggaraan Drum Corps Bahana Bandana Praja Kabupaten Badung4.05 . 4.05.18 . 05 . 18

76.688.500,00 0,00 76.688.500,00 0,00 Bimbingan Teknis analisis kebutuhan diklat4.05 . 4.05.18 . 05 . 21

52.381.500,00 0,00 52.381.500,00 0,00 Penyusunan Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Diklat4.05 . 4.05.18 . 05 . 22

Halaman 382REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 102: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

137.926.600,00 0,00 137.926.600,00 0,00 Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Publik4.05 . 4.05.18 . 05 . 26

709.357.200,00 0,00 709.357.200,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksa Pajak Daerah4.05 . 4.05.18 . 05 . 27

243.297.200,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

0,00 237.300.000,00 5.997.200,00 4.05 . 4.05.18 . 06

237.300.000,00 0,00 0,00 237.300.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.05 . 4.05.18 . 06 . 01

5.997.200,00 0,00 5.997.200,00 0,00 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah4.05 . 4.05.18 . 06 . 24

9.999.100,00 Perencanaan dan Penganggaran SKPD 0,00 0,00 9.999.100,00 4.05 . 4.05.18 . 09

9.999.100,00 0,00 9.999.100,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)4.05 . 4.05.18 . 09 . 01

952.454.800,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 0,00 0,00 952.454.800,00 4.05 . 4.05.18 . 11

918.963.200,00 0,00 918.963.200,00 0,00 Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan

Jabatan Administrasi

4.05 . 4.05.18 . 11 . 01

10.329.700,00 0,00 10.329.700,00 0,00 Proses administrasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan

fungsional

4.05 . 4.05.18 . 11 . 02

23.161.900,00 0,00 23.161.900,00 0,00 Rapat kerja tentang jabatan fungsional tertentu dan angka kreditnya4.05 . 4.05.18 . 11 . 03

178.987.400,00 Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian 0,00 0,00 178.987.400,00 4.05 . 4.05.18 . 12

70.623.700,00 0,00 70.623.700,00 0,00 Pelayanan Mutasi Kepangkatan Pegawai4.05 . 4.05.18 . 12 . 01

9.243.100,00 0,00 9.243.100,00 0,00 Pengambilan Sumpah PNS4.05 . 4.05.18 . 12 . 02

35.108.600,00 0,00 35.108.600,00 0,00 Pelayanan Kenaikan Gaji Berkala pegawai4.05 . 4.05.18 . 12 . 03

27.006.300,00 0,00 27.006.300,00 0,00 Administrasi Satya Lencana Pegawai Negeri Sipil4.05 . 4.05.18 . 12 . 04

37.005.700,00 0,00 37.005.700,00 0,00 Pelayanan Pensiun Pegawai Negeri Sipil4.05 . 4.05.18 . 12 . 05

57.588.800,00 Program Peningkatan SDM 0,00 0,00 57.588.800,00 4.05 . 4.05.18 . 13

45.649.700,00 0,00 45.649.700,00 0,00 Rekonsiliasi Data Kepegawaian4.05 . 4.05.18 . 13 . 01

11.939.100,00 0,00 11.939.100,00 0,00 Penyusunan dan Penetapan Formasi Pegawai di Kabupaten Badung4.05 . 4.05.18 . 13 . 02

42.478.800,00 Program Penilaian Kinerja ASN 0,00 0,00 42.478.800,00 4.05 . 4.05.18 . 14

42.478.800,00 0,00 42.478.800,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja

Pegawai Perangkat Daerah Kabupaten Badung

4.05 . 4.05.18 . 14 . 01

10.746.260.160,00 Penelitian dan Pengembangan 1.115.500.000,00 2.982.210.000,00 6.648.550.160,00 4.07

10.746.260.160,00 Badan Penelitian dan Pengembangan 1.115.500.000,00 2.982.210.000,00 6.648.550.160,00 4.07 . 4.07.01

1.004.780.700,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 75.000.000,00 0,00 929.780.700,00 4.07 . 4.07.01 . 01

72.000.000,00 0,00 72.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik4.07 . 4.07.01 . 01 . 01

2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.07 . 4.07.01 . 01 . 02

13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional4.07 . 4.07.01 . 01 . 03

24.973.000,00 0,00 24.973.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor4.07 . 4.07.01 . 01 . 05

31.519.600,00 0,00 31.519.600,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan4.07 . 4.07.01 . 01 . 06

6.731.800,00 0,00 6.731.800,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor4.07 . 4.07.01 . 01 . 07

8.674.800,00 0,00 8.674.800,00 0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga4.07 . 4.07.01 . 01 . 08

133.307.500,00 75.000.000,00 58.307.500,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan4.07 . 4.07.01 . 01 . 09

Halaman 383REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 103: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

22.644.000,00 0,00 22.644.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman4.07 . 4.07.01 . 01 . 10

250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi ke Luar Daerah4.07 . 4.07.01 . 01 . 11

256.080.000,00 0,00 256.080.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan4.07 . 4.07.01 . 01 . 12

32.150.000,00 0,00 32.150.000,00 0,00 Penyediaan Upacara Keagamaan4.07 . 4.07.01 . 01 . 13

39.500.000,00 0,00 39.500.000,00 0,00 Penyediaan Dekorasi4.07 . 4.07.01 . 01 . 14

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Lomba Olahraga/Seni dalam Rangka HUT Mangupura4.07 . 4.07.01 . 01 . 15

61.000.000,00 0,00 61.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Khayangan Jagat4.07 . 4.07.01 . 01 . 16

1.209.162.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.040.500.000,00 0,00 168.662.000,00 4.07 . 4.07.01 . 02

51.000.000,00 51.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor4.07 . 4.07.01 . 02 . 01

869.500.000,00 869.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Kantor4.07 . 4.07.01 . 02 . 02

120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional4.07 . 4.07.01 . 02 . 03

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Pemeliharaan Gedung Kantor4.07 . 4.07.01 . 02 . 04

9.300.000,00 0,00 9.300.000,00 0,00 Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor4.07 . 4.07.01 . 02 . 05

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Peralatan Kantor4.07 . 4.07.01 . 02 . 06

140.862.000,00 0,00 140.862.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional4.07 . 4.07.01 . 02 . 07

273.684.100,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

0,00 267.960.000,00 5.724.100,00 4.07 . 4.07.01 . 06

267.960.000,00 0,00 0,00 267.960.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah4.07 . 4.07.01 . 06 . 01

5.724.100,00 0,00 5.724.100,00 0,00 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah4.07 . 4.07.01 . 06 . 02

9.995.000,00 Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD 0,00 0,00 9.995.000,00 4.07 . 4.07.01 . 09

9.995.000,00 0,00 9.995.000,00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan PD (Renja, RKA)4.07 . 4.07.01 . 09 . 01

75.346.800,00 Program Pengembangan Data/informasi 0,00 0,00 75.346.800,00 4.07 . 4.07.01 . 15

28.549.500,00 0,00 28.549.500,00 0,00 Penyusunan Buku Profil Kelitbangan4.07 . 4.07.01 . 15 . 01

46.797.300,00 0,00 46.797.300,00 0,00 Penyusunan Buletin Kelitbangan di Kabupaten Badung4.07 . 4.07.01 . 15 . 02

6.871.573.500,00 Peningkatan Penelitian Dan Pengembangan 0,00 2.586.000.000,00 4.285.573.500,00 4.07 . 4.07.01 . 26

699.243.080,00 0,00 699.243.080,00 0,00 Penyelenggaraan Forum Kelitbangan di Kabupaten Badung4.07 . 4.07.01 . 26 . 01

1.707.381.300,00 0,00 129.381.300,00 1.578.000.000,00 Majelis Pertimbangan Kelitbangan Pemerintah Kabupaten Badung4.07 . 4.07.01 . 26 . 02

1.250.544.620,00 0,00 242.544.620,00 1.008.000.000,00 Tim Kelitbangan Pemerintah Kabupaten Badung4.07 . 4.07.01 . 26 . 03

254.510.900,00 0,00 254.510.900,00 0,00 Penelitian Model Pengembangan Industri Pedesaan Berbasis Sumber Daya Lokal di

Kabupaten Badung

4.07 . 4.07.01 . 26 . 04

308.764.800,00 0,00 308.764.800,00 0,00 Penelitian Dampak Pemberian Hibah Uang oleh Pemerintah Kabupaten Badung

Kepada Desa Adat dan Kelompok Masyarakat

4.07 . 4.07.01 . 26 . 05

186.964.800,00 0,00 186.964.800,00 0,00 Kajian dan Pemetaan Potensi Ekonomi Kabupaten Badung4.07 . 4.07.01 . 26 . 06

162.685.800,00 0,00 162.685.800,00 0,00 Kajian Evaluasi Program Krama Badung Sehat (KBS)4.07 . 4.07.01 . 26 . 07

115.829.000,00 0,00 115.829.000,00 0,00 Penyusunan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Badung4.07 . 4.07.01 . 26 . 08

387.086.600,00 0,00 387.086.600,00 0,00 Survey Penyusunan Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Badung4.07 . 4.07.01 . 26 . 09

535.013.000,00 0,00 535.013.000,00 0,00 Survey Pengukuran Tingkat Kebahagiaan di Kabupaten Badung Tahun 20184.07 . 4.07.01 . 26 . 10

216.329.400,00 0,00 216.329.400,00 0,00 Kajian Sistem Perpakiran Berbasis Teknologi di Kecamatan Kuta Utara, Kuta dan

Kuta Selatan

4.07 . 4.07.01 . 26 . 11

Halaman 384REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 104: PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI …apbd.badungkab.go.id/wp-content/uploads/2018/03/40-lampiran-iv.pdf · Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

235.636.700,00 0,00 235.636.700,00 0,00 Kajian Efektivitas Pemanfaatan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di

Kabupaten Badung

4.07 . 4.07.01 . 26 . 12

429.828.400,00 0,00 429.828.400,00 0,00 Survey Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Badung4.07 . 4.07.01 . 26 . 13

156.794.200,00 0,00 156.794.200,00 0,00 Studi Kelayakan Investasi Pembangunan Hotel di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta

Selatan, Kabupaten Badung

4.07 . 4.07.01 . 26 . 15

149.960.900,00 0,00 149.960.900,00 0,00 Kajian Pemanfaatan dan Pengolahan Buah Mangrove Menjadi Bahan Minuman di

Kabupaten Badung

4.07 . 4.07.01 . 26 . 17

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Kajian Penentuan Area Potensi Penangkapan Ikan Melalui Aplikasi Fish Go di Perairan

Kabupaten Badung

4.07 . 4.07.01 . 26 . 18

1.301.718.060,00 Program Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 0,00 128.250.000,00 1.173.468.060,00 4.07 . 4.07.01 . 28

314.595.940,00 0,00 314.595.940,00 0,00 Pengembangan IPTEKS di Kabupaten Badung4.07 . 4.07.01 . 28 . 01

407.484.420,00 0,00 407.484.420,00 0,00 Festival Inovasi di Kabupaten Badung4.07 . 4.07.01 . 28 . 03

88.038.400,00 0,00 88.038.400,00 0,00 Sayembara logo Mangupura Award4.07 . 4.07.01 . 28 . 04

491.599.300,00 0,00 363.349.300,00 128.250.000,00 Mangupura Award4.07 . 4.07.01 . 28 . 05

3.613.650.315.182,32 1.603.761.628.114,98 1.892.631.701.916,34 117.256.985.151,00 JUMLAH

MANGUPURA, 21 Desember 2017

BUPATI BADUNG

I NYOMAN GIRI PRASTA

Halaman 385REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN