LKPJ Kecamatan STL Ulu Terawas...31 Terbentuknya kelompok majlis ta’lim Majlis ta’lim 13 100 32...

12
LKPJ Kecamatan STL Ulu Terawas Dalam Tahun 2018 Kecamatan STL Ulu Terawas melaksanakan Kegiatan APBD dan Kegiatan Perubahan APBD dengan Dana sebesar RP. 1.194.467.000,- Perencanaan Strategis Kecamatan STL Ulu Terawas dengan Visi ”TERDEPAN DALAM PELAYANAN, MENGUTAMAKAN PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG SEMPURNA”. Dan ditetapkan dengan Misi : 1. Meningkatkan pembinaan kegiatan keagamaan 2. Meningkatkan pelayanan dokumen kependudukan 3. Meningkatkan pengelolaan kegiatan kepemudaan dan olahraga , pengembangan ketertiban umum dan pengembangan wawasan kebangsaan. 4. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan 5. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum 6. Mengoptimalkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan 7. Mengoptimalkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa Untuk mewujudkan Visi dan Misi Perencanaan Strategis Kecamatan STL Ulu Terawas pada Tahun 2018 maka ditetapkan capaian kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJM 2016-2021, dengan capaian kinerja sebagai berikut : No Indikator Kinerja Satuan Target Capaian 1 Terpenuhinya kebutuhan listrik rekening 1 54 2 Terbayarnya pajak kendaraan dinas dan surat-surat kendaraan dinas unit 1 mobil, 7 motor 53 3 Lancarnya penatausahaan keuangan orang 5 100 4 Terpenuhinya jasa kebersihan kantor orang 2 100 5 Tersedianya alat tulis kantor jenis 39 100 6 Tersedianya barang cetakan barang 15 100 7 Tersedianya alat-alat listrik penerangan kantor jenis 13 100 8 Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan media 4 99 9 Tersedianya bahan makanan pokok dan makan minum rapat kali 36 100 10 Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah kali 4 100 11 Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah kali 120 100

Transcript of LKPJ Kecamatan STL Ulu Terawas...31 Terbentuknya kelompok majlis ta’lim Majlis ta’lim 13 100 32...

Page 1: LKPJ Kecamatan STL Ulu Terawas...31 Terbentuknya kelompok majlis ta’lim Majlis ta’lim 13 100 32 Terseleksinya qori dan qori’ah tk kec. untuk mengikuti tk kab. Qori/qoriah 30

LKPJ Kecamatan STL Ulu Terawas

Dalam Tahun 2018 Kecamatan STL Ulu Terawas melaksanakan Kegiatan APBD

dan Kegiatan Perubahan APBD dengan Dana sebesar RP. 1.194.467.000,-

Perencanaan Strategis Kecamatan STL Ulu Terawas dengan Visi ”TERDEPAN

DALAM PELAYANAN, MENGUTAMAKAN PELAKSANAAN TUGAS

PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG

SEMPURNA”. Dan ditetapkan dengan Misi :

1. Meningkatkan pembinaan kegiatan keagamaan

2. Meningkatkan pelayanan dokumen kependudukan

3. Meningkatkan pengelolaan kegiatan kepemudaan dan olahraga , pengembangan

ketertiban umum dan pengembangan wawasan kebangsaan.

4. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan

5. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

6. Mengoptimalkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan

7. Mengoptimalkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Perencanaan Strategis Kecamatan STL Ulu

Terawas pada Tahun 2018 maka ditetapkan capaian kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja

Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJM 2016-2021, dengan capaian kinerja sebagai

berikut :

No Indikator Kinerja Satuan Target Capaian

1 Terpenuhinya kebutuhan listrik rekening 1 54

2 Terbayarnya pajak kendaraan dinas dan

surat-surat kendaraan dinas

unit 1 mobil, 7

motor

53

3 Lancarnya penatausahaan keuangan orang 5 100

4 Terpenuhinya jasa kebersihan kantor orang 2 100

5 Tersedianya alat tulis kantor jenis 39 100

6 Tersedianya barang cetakan barang 15 100

7 Tersedianya alat-alat listrik penerangan

kantor

jenis 13 100

8 Tersedianya bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

media 4 99

9 Tersedianya bahan makanan pokok dan

makan minum rapat

kali 36 100

10 Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi luar daerah

kali 4 100

11 Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi dalam daerah

kali 120 100

Page 2: LKPJ Kecamatan STL Ulu Terawas...31 Terbentuknya kelompok majlis ta’lim Majlis ta’lim 13 100 32 Terseleksinya qori dan qori’ah tk kec. untuk mengikuti tk kab. Qori/qoriah 30

LKPJ Kecamatan STL Ulu Terawas

12 Terbayarnya jasa pendukung

administrasi teknis perkantoran

orang 7 100

13 Tersedianya dokumentasi dan publikasi jenis 4 100

14 Terpenuhinya kebutuhan mesin biopori

tanah

jenis 2 100

15 Tersedianya mebeleur kantor jenis 2 100

16 Perbaikan dan pemeliharaan gedung

kantor

unit 1 gedung 100

17 Terpeliharanya dan terawatnya

kendaraan dinas penunjang kelancaran

tugas pegawai

unit 1 mobil, 7

motor

100

18 Terpenuhinya kebutuhan jasa sernice

peralatan kantor

jenis 17 100

19 Terlaksananya pendidikan dan pelatihan

formal

orang 4 100

20 Tersedianya dokumen perencanaan

kinerja dan keuangan

dokumen 6 100

21 Terpenuhinya kebutuhan operasional

kelurahan

kelurahan 1 100

22 Terpenuhinya perencanaan dan kinerja

pembangunan pedesaan

desa 12 100

23 Terseleksinya paskibraka kecamatan orang 72 100

24 Terdapat Linmas yang sudah terlatih orang 65 100

25 Terbinanya PKK Pedesaan desa 12 99

26 Terbinanya model desa prima desa 12 99

27 Terselenggaranya pembinaan organisasi

kepemudaan

event 1 100

28 Terlaksananya senam kesegaran jasmani kali 22 100

29 Tersedianya dokumen perencanaan dokumen 1 100

30 Terseleksinya santri-santri yang khatam

alqur’an

orang 65 100

31 Terbentuknya kelompok majlis ta’lim Majlis ta’lim 13 100

32 Terseleksinya qori dan qori’ah tk kec.

untuk mengikuti tk kab.

Qori/qoriah 30 100

33 Terbentuknya taman pendidikan

alqur’an

jenis 1 100

1.1 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Tahun Anggaran 2018 dengan program yang disesuaikan dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Musi Rawas dengan rincian

sebagai berikut :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

(1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Page 3: LKPJ Kecamatan STL Ulu Terawas...31 Terbentuknya kelompok majlis ta’lim Majlis ta’lim 13 100 32 Terseleksinya qori dan qori’ah tk kec. untuk mengikuti tk kab. Qori/qoriah 30

LKPJ Kecamatan STL Ulu Terawas

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

(%)

Input Dana Rp. 6.600.000 3.577.132 54

Output Terpenuhinya jasa komunikasi,

sumber daya, air dan listrik

rekening 1 1 54

Outcome Terpenuhinya kebutuhan listrik % 100 54 54

2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

(2) Kegiatan Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

(%)

Input Dana Rp. 4.000.000 2.104.575 53

Output Perpanjangan surat-surat

kendaraan dinas

Unit 1 mobil,

7 motor

1 mobil,

7 motor

53

Outcome Terbayarnya pajak kendaraan

dinas dan surat-surat

kendaraan dinas

% 100 53 53

3) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

(3) Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

(%)

Input Dana Rp. 40.920.000 40.920.000 100

Output Terpenuhinya jasa

administrasi keuangan

Orang 12 bln, 5

org

12 bln, 5

org

100

Outcome Lancarnya penatausahaan

keuangan

% 100 100 100

4) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

(4) Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

(%)

Input Dana Rp. 12.000.000 12.000.000 100

Output Terpenuhinya jasa

kebersihan kantor

Orang 12 bln, 2

org

12 bln, 2

org

100

Outcome Terlaksananya jasa

kebersihan kantor

% 100 100 100

5) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

(5) Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor

Page 4: LKPJ Kecamatan STL Ulu Terawas...31 Terbentuknya kelompok majlis ta’lim Majlis ta’lim 13 100 32 Terseleksinya qori dan qori’ah tk kec. untuk mengikuti tk kab. Qori/qoriah 30

LKPJ Kecamatan STL Ulu Terawas

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

(%)

Input Dana Rp. 29.510.000 29.510.000 100

Output Tersedianya alat tulis kantor Jenis 39 39 100

Outcome Terpenuhinya kebutuhan alat

tulis kantor

% 100 100 100

6) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

(6) Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

(%)

Input Dana Rp. 22.134.000 22.134.000 100

Output Tersedianya barang cetakan Barang 15 15 100

Outcome Terpenuhinya kebutuhan

barang cetakan dan

penggandaan

% 100 100 100

7) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

(7) Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

(%)

Input Dana Rp. 6.600.000 6.600.000 100

Output Tersedianya alat-alat listrik

penerangan kantor

Jenis 13 13 100

Outcome Terpenuhinya kebutuhan alat-

alat listrik penerangan kantor

% 100 100 100

8) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

(8) Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

(%)

Input Dana Rp. 20.000.000 19.825.000 99

Output Tersedianya bahan bacaan

dan peraturan perundang-

undangan

media 4 4 99

Outcome Terpenuhinya bahan bacaan

dan peraturan perundang-

undangan

% 99 99 99

Page 5: LKPJ Kecamatan STL Ulu Terawas...31 Terbentuknya kelompok majlis ta’lim Majlis ta’lim 13 100 32 Terseleksinya qori dan qori’ah tk kec. untuk mengikuti tk kab. Qori/qoriah 30

LKPJ Kecamatan STL Ulu Terawas

9) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

(9) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

(%)

Input Dana Rp. 58.943.000 58.943.000 100

Output Tersedianya bahan makanan

pokok dan makan minum

rapat

Kali 36 36 100

Outcome Terpenuhinya kebutuhan

makanan pokok dan makan

minum rapat

% 100 100 100

10) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

(10) Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

(%)

Input Dana Rp. 20.000.000 19.978.302 100

Output Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi luar daerah

Kali 4 4 100

Outcome Terlaksananya Rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi

luar daerah

% 100 100 100

11) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

(11) Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

(%)

Input Dana Rp. 40.000.000 39.950.000 100

Output Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi dalam daerah

Kali 120 120 100

Outcome Terlaksananya Rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi

dalam daerah

% 100 100 100

12) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

(12) Kegiatan Penyediaan Jasa pendukung administrasi tekhnis perkantoran

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

(%)

Input Dana Rp. 41.400.000 41.400.000 100

Output Terbayarnya jasa pendukung

administrasi teknis

perkantoran

Orang 7 7 100

Outcome Terpenuhinya kebutuhan jasa

pendukung teknis

perkantoran

% 100 100 100

Page 6: LKPJ Kecamatan STL Ulu Terawas...31 Terbentuknya kelompok majlis ta’lim Majlis ta’lim 13 100 32 Terseleksinya qori dan qori’ah tk kec. untuk mengikuti tk kab. Qori/qoriah 30

LKPJ Kecamatan STL Ulu Terawas

13) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

(13) Kegiatan Penyediaan Jasa dokumentasi, publikasi dan dekorasi

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

(%)

Input Dana Rp. 20.000.000 20.000.000 100

Output Tersedianya dokumentasi

dan publikasi

jenis 4 4 100

Outcome Terpenuhinya kebutuhan

dokumentasi dan publikasi

% 100 100 100

14) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

(14) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

(%)

Input Dana Rp. 13.100.000 13.100.000 100

Output Tersedianya mesin biopori

tanah

jenis 2 2 100

Outcome Terpenuhinya kebutuhan

mesin biopori tanah

% 100 100 100

15) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

(15) Kegiatan Pengadaan Mebeleur

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

(%)

Input Dana Rp. 12.000.000 12.000.000 100

Output Tersedianya mebeleur kantor jenis 2 2 100

Outcome Terpenuhinya kebutuhan

mebeleur kantor

% 100 100 100

16) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

(16) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

(%)

Input Dana Rp. 20.000.000 20.000.000 100

Output Perbaikan dan pemeliharaan

gedung kantor

unit 1

gedung

1

gedung

100

Outcome Terpeliharanya dan

terawatnya gedung kantor

% 100 100 100

Page 7: LKPJ Kecamatan STL Ulu Terawas...31 Terbentuknya kelompok majlis ta’lim Majlis ta’lim 13 100 32 Terseleksinya qori dan qori’ah tk kec. untuk mengikuti tk kab. Qori/qoriah 30

LKPJ Kecamatan STL Ulu Terawas

17) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

(17) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

(%)

Input Dana Rp. 44.307.000 44.239.000 100

Output Perbaikan dan

pemeliharaan kendaraan

dinas/operasional

unit 1 mbl, 7

mtr

1 mbl, 7

mtr

100

Outcome Terpeliharanya dan

terawatnya kendaraan dinas

penunjang kelancaran tugas

pegawai

% 100 100 100

18) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

(18) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

(%)

Input Dana Rp. 9.250.000 9.250.000 100

Output Terpenuhinya jasa service

peralatan kantor

jenis 17 17 100

Outcome Terpenuhinya kebutuhan jasa

sernice peralatan kantor

% 100 100 100

19) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

(19) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

(%)

Input Dana Rp. 86.000.000 86.000.000 100

Output Terpenuhinya kebutuhan

pendidikan dan pelatihan

formal

orang 4 4 100

Outcome Terlaksananya pendidikan

dan pelatihan formal

% 100 100 100

20) Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

(20) Penyusunan dokumen perencanaan, keuangan dan kinerja di perangkat daerah

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

(%)

Input Dana Rp. 27.000.000 27.000.000 100

Output Terlaksananya rencana kerja

keuangan

dokumen 6 6 100

Outcome Tersedianya dokumen

perencanaan kinerja dan

keuangan

% 100 100 100

Page 8: LKPJ Kecamatan STL Ulu Terawas...31 Terbentuknya kelompok majlis ta’lim Majlis ta’lim 13 100 32 Terseleksinya qori dan qori’ah tk kec. untuk mengikuti tk kab. Qori/qoriah 30

LKPJ Kecamatan STL Ulu Terawas

21) Program Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan

(21) Kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan Kelurahan

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

(%)

Input Dana Rp. 125.000.000 124.899.600 100

Output Terpenuhinya operasional

kelurahan

kelurahan 1 1 100

Outcome Terpenuhinya kebutuhan

operasional kelurahan

% 100 100 100

22) Program Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan

(22) Penyelenggaraan pembinaan perencanaan dan kinerja pembangunan pedesaan

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

(%)

Input Dana Rp. 25.091.000 25.091.000 100

Output Terpenuhinya perencanaan

dan kinerja pembangunan

pedesaan

Desa 12 12 100

Outcome Terlaksananya perencanaan

dan kinerja pembangunan

pedesaan

% 100 100 100

23) Program Pengembangan Wawan Kebangsaan

(23) Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

(%)

Input Dana Rp. 84.070.000 84.070.000 100

Output Terselenggaranya Hari Besar

Nasional

kali 1 1 100

Outcome Terseleksinya paskibraka

kecamatan

orang 72 72 100

24) Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

(24) Kegiatan Penyelenggaraan pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

(%)

Input Dana Rp. 26.000.000 26.000.000 100

Output Pembinaan Linmas desa orang 65 65 100

Outcome Terdapat Linmas yang sudah

terlatih

% 100 100 100

25) Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

(25) Kegiatan Penyelenggaraan pembinaan PKK Pedesaan

Page 9: LKPJ Kecamatan STL Ulu Terawas...31 Terbentuknya kelompok majlis ta’lim Majlis ta’lim 13 100 32 Terseleksinya qori dan qori’ah tk kec. untuk mengikuti tk kab. Qori/qoriah 30

LKPJ Kecamatan STL Ulu Terawas

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

(%)

Input Dana Rp. 75.000.000 74.181.800 99

Output Terbinanya PKK Pedesaan desa 12 12 99

Outcome Terlaksananya pembinaan

PKK Pedesaan

% 99 99 99

26) Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

(26) Kegiatan Penyelenggaraan pembinaan model desa prima

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

(%)

Input Dana Rp. 25.260.000 25.008.000 99

Output Terselenggaranya pembinaan

model desa prima

desa 12 12 99

Outcome Terbinanya model desa

prima

% 99 99 99

27) Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

(27) Kegiatan Penyelenggaraan pembinaan organisasi kepemudaan

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

(%)

Input Dana Rp. 62.796.000 62.560.000 100

Output Terselenggaranya pembinaan

organisasi kepemudaan

event 1 1 100

Outcome Terlaksananya pembinaan

organisasi kepemudaan

% 100 100 100

28) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

(28) Kegiatan Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

(%)

Input Dana Rp. 33.000.000 33.000.000 100

Output Terselenggaranya senam

kesegaran jasmani

kali 22 22 100

Outcome Terlaksananya senam

kesegaran jasmani

% 100 100 100

29) Program Perencanaan Pembangunan Daerah

(29) Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan

Page 10: LKPJ Kecamatan STL Ulu Terawas...31 Terbentuknya kelompok majlis ta’lim Majlis ta’lim 13 100 32 Terseleksinya qori dan qori’ah tk kec. untuk mengikuti tk kab. Qori/qoriah 30

LKPJ Kecamatan STL Ulu Terawas

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

(%)

Input Dana Rp. 43.690.000 43.690.000 100

Output Terselenggaranya

musrenbang tingkat

kecamatan

kali 1 1 100

Outcome Tersedianya dokumen

perencanaan

dokumen 1 1 100

30) Program Menuju Musi Rawas Sempurna

(30) Kegiatan Penyelenggaraan pembinaan santri alqur’an

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

(%)

Input Dana Rp. 25.952.000 25.952.000 100

Output Terseleksinya santri-santri

yang khatam alqur’an

Orang 65 65 100

Outcome Terlaksananya khatam

alqur’an

% 100 100 100

31) Program Menuju Musi Rawas Sempurna

(31) Kegiatan Penyelenggaraan pembinaan majlis ta’lim

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

(%)

Input Dana Rp. 30.225.000 30.225.000 100

Output Terbentuknya kelompok

majlis ta’lim

Majlis 13 13 100

Outcome Terpenuhinya kebutuhan

majlis ta’lim

% 100 100 100

32) Program Menuju Musi Rawas Sempurna

(32) Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ)

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

(%)

Input Dana Rp. 71.949.000 71.934.000 100

Output Terseleksinya qori dan

qori’ah tk kec. untuk

mengikuti tk kab.

Qori/qori’ah 30 30 100

Outcome Terlaksananya MTQ dan

pembinaan qori dan

qori’ah

% 100 100 100

33) Program Menuju Musi Rawas Sempurna

(33) Kegiatan Penyelenggaraan pembinaan taman pendidikan alqur’an

Page 11: LKPJ Kecamatan STL Ulu Terawas...31 Terbentuknya kelompok majlis ta’lim Majlis ta’lim 13 100 32 Terseleksinya qori dan qori’ah tk kec. untuk mengikuti tk kab. Qori/qoriah 30

LKPJ Kecamatan STL Ulu Terawas

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

(%)

Input Dana Rp. 32.670.000 32.670.000 100

Output Terbentuknya taman

pendidikan alqur’an

jenis 1 1 100

Outcome Terselenggaranya pembinaan

taman pendidikan alqur’an

% 100 100 100

1.2 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1. Belum maksimalnya kualitas Sumber Daya Manuasia (SDM) baik

kapabilitas maupun disiplin pegawai yang bersangkutan.

2. Sarana dan Prasarana yang belum memadai baik dari segi kuantitas

maupun kualitas pemanfaatannya.

3. Koordinasi yang belum optimal antara Kantor Camat STL Ulu Terawas

dengan Dinas/Instansi yang terkait.

4. Belum maksimalnya pemberdayaan masyarakat dalam berbagai aspek

pembangunan.

5. Masih kurangnya SDM aparat yang ada didesa dan kelurahan dalam

memahami dan melaksanakan pembuatan administrasi desa / kelurahan

6. Masih banyaknya lembaga swadaya msyarakat yang melakukan social

control terhadap pelaksanaan pemerintahan di kecamatan STL Ulu

Terawas sehingga memacu kinerja aparat pemerintah di kecamatan STL

Ulu Terawas.

b. Solusi

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparat Desa dan Kelurahan di

Kecamatan STL Ulu Terawas melalui pendidikan dan pelatihan

a. Membuat jadwal waktu pelaksanaan kegiatan (Time Schedule)

b. Meningkatkan Pengawasan dan Pembinaan kepada masyarakat

c. Menata budaya kerja yang kondusif dengan menciptakan suasana kerja

yang nyaman

Page 12: LKPJ Kecamatan STL Ulu Terawas...31 Terbentuknya kelompok majlis ta’lim Majlis ta’lim 13 100 32 Terseleksinya qori dan qori’ah tk kec. untuk mengikuti tk kab. Qori/qoriah 30

LKPJ Kecamatan STL Ulu Terawas

2. Dalam hal peningkatan sarana dan prasarana sehingga memadai baik dari

segi kuantitas dan kualitas pemanfaatannya diupayakan beberapa strategi

antara lain :

a. Memenuhi sarana dan prasarana kerja untuk menunjang kegiatan

sehingga pelaksanaan kerja dapat memenuhi criteria waktu mutu, dan

hasil sesuai dengan target kerja.

b. Peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan fasilitas yang telah

tersedia.

3. Dalam hal peningkatan koordinasi yang belum optimal antara Kantor

Camat STL Ulu Terawas dengan instansi terkait diupayakan strategi yakni

menjalin koordinasi yang lebih baik dengan instansi terkait di lingkungan

Kantor Camat STL Ulu Terawas Pemerintah Kabupaten Musi Rawas

4. Dalam hal memberdayakan masyarakat dalam pembangunan daerah

diupayakan beberapa strategi yakni mengikutsertakan masyarakat dalam

berbagai aspek yakni dalam kegiatan keagamaan, olahraga, perekonomian,

pemerintahan dan perencanaan pembangunan.

Terawas, Januari 2018

CAMAT STL ULU TERAWAS

SAPARUDIN HUSEIN, S.Sos

Pembina

NIP 19630506 198903 1 008