LAMPIRAN - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/135_kecamatan...

58

Transcript of LAMPIRAN - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/135_kecamatan...

Page 1: LAMPIRAN - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/135_kecamatan panggang... · Penyusunan renja ini mengacu pada kerangka arahan yang telah dirumuskan dalam
Page 2: LAMPIRAN - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/135_kecamatan panggang... · Penyusunan renja ini mengacu pada kerangka arahan yang telah dirumuskan dalam
Page 3: LAMPIRAN - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/135_kecamatan panggang... · Penyusunan renja ini mengacu pada kerangka arahan yang telah dirumuskan dalam

1

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL

NOMOR 169/KPTS/2017

TENTANG RENCANA KERJA

KECAMATAN PANGGANG

TAHUN 2018

RENCANA KERJA

KECAMATAN PANGGANG

TAHUN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen

perencanaanPerangkat Daerah untuk periode satu tahun, yang memuat

kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan

langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong

partisipasi masyarakat. Dengan demikian Renja Kecamatan Panggang Tahun

2018 adalah merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Panggang untuk

periode Tahun 2018 yang memuat kebijakan, program, kegiatan, anggaran

beserta target-target yang hendak dicapai.

Penyusunan renja ini mengacu pada kerangka arahan yang telah

dirumuskan dalam Rancangan Strategis (Renstra) Kecamatan Panggang tahun

2016-2021 yang merupakan Penjabaran dari RPJM Daerah Kabupaten

Gunungkidul tahun 2016-2021. Selain dari itu penyusunan Renja Kecamatan

Panggang tahun 2018 juga mengacu pada RKPD Kabupaten Gunungkidul tahun

2018 dengan melihat hasil evaluasi kinerja pembangunan yang dicapai pada

tahun sebelumnya, capaian kinerja selama setahun berjalan, permasalahan ke

depan yang mungkin akan dihadapi pada tahun pelaksanaan renja, serta

mempertimbangkan kerjasama antarinstansi, antarsektor dan antarwilayah.

Rencana kerja ini disusun berdasarkan analisis kebutuhan internal dan juga

melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Renja

Kecamatan Panggang Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Page 4: LAMPIRAN - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/135_kecamatan panggang... · Penyusunan renja ini mengacu pada kerangka arahan yang telah dirumuskan dalam

2

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah

Tahun 2018;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tahun 2018;

8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2016

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2005-2025;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang

Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Urusan Pemerintahan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;

14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018.

1.3 Maksud dan Tujuan Rencana Kerja Kecamatan Panggang Tahun 2018

1.3.1 Maksud

Maksud Penyusunan Renja Kecamatan Panggang Tahun 2018 adalah :

Page 5: LAMPIRAN - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/135_kecamatan panggang... · Penyusunan renja ini mengacu pada kerangka arahan yang telah dirumuskan dalam

3

1. Sebagai pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran program dan

kegiatan tahun 2018;

2. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018.

1.3.2 Tujuan

Rencana Kerja Kecamatan Panggang disusun untuk menjadi dasar pijakan

dan gambaran rencana pembangunan Kecamatan Panggang dalam Tahun

2018 yang akan dilaksanakan melalui unit-unit kerja di dalamnya

berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana telah ditetapkan melalui

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Gunungkidul,sehingga pembangunan yang akan dilakukan dapat

terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang direncanakan.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembahasan Renja Kecamatan Panggang

Tahun 2018 ini disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PANGGANG

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Panggang

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Panggang

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan

Panggang

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Panggang

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

Page 6: LAMPIRAN - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/135_kecamatan panggang... · Penyusunan renja ini mengacu pada kerangka arahan yang telah dirumuskan dalam

4

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN PANGGANG

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Panggang

Pada bagian ini memuat tentang evaluasi capaian rencana kerja tahun

berjalan TA 2017 yang kemudian dikaitkan dengan pencapaian target dalam

Rencana Strategis Kecamatan Panggang Tahun 2016-2021. Seperti halnya tahun

sebelumnya, yang masih tetap perlu menjadi perhatian terkait dengan upaya

pencapaian target kinerja adalah jumlah karyawan Kecamatan Panggang yang

dari tahun ke tahun semakin berkurang dan sampai dengan Semester I Tahun

2017 ini hanya terdapat 20 orang. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap

kinerja organisasi karena pada personil-personil tertentu mesti merangkap

beberapa tugas pada unit kerja (seksi/ subbag) yang berbeda.

Untuk Tahun Anggaran 2017 Kecamatan Panggang melaksanakan 7

program yang terbagi dalam 17 kegiatan. Selanjutnya berdasarkan Laporan

Evaluasi RKPD (Renja) Semester I Tahun Anggaran 2016 dan Laporan TEPPA

Bulan Juni 2016, target dan realisasi kegiatan serta penyerapan anggaran sampai

dengan Semester I TA 2016 selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.1.1. dan 2.1.2.

sebagai berikut :

Page 7: LAMPIRAN - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/135_kecamatan panggang... · Penyusunan renja ini mengacu pada kerangka arahan yang telah dirumuskan dalam

5

Tabel. 2.1.1

Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul tahun 2016

Target RealisasiTingkat

Realisasi

Perkiraan

realisasi

capaian

Perkiraan

tingkat

capaian (%)

2 3 4 5 6 6=(5/4)*100 7 8 9=(8/7)*100 11

Urusan :

Semua urusan pemerintahan umum

Program :

01. Program pelayanan administrasi perkantoran Outcome :

Persentase pemenuhan kebutuhan

administrasi perkantoran

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Kegiatan :

01. 02 Penyediaan jasa komuniasi, sumber daya

air dan listrik

Output : Subbag Perencanaan &

Keuangan

Jumlah bulan yang diterima atas

pemanfaaatan jasa listrik, air & telepon

(bulan)

60 12 12 100% 12 12 100%

01. 04 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

Output : Subbag Umum

Jumlah kendaraan dinas yang terbayar

pajaknya

7 7 5 71% 5 5 100%

- Mobil dinas 1 1 1 100% 1 1 100%

- Motor dinas 6 6 4 67% 4 4 100%

01. 07 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Output : Subbag Umum

Jumlah jenis peralatan kerja yang

terfasilitasi pemeliharaanya

- 6 komputer 30 6 6 100% 6 6 100%

- 6 printer 30 6 6 100% 6 6 100%

- 2 mesin ketik 10 2 2 100% 2 2 100%

- 1 AC 5 1 1 100% 1 1 100%

01. 08 Penyediaan alat tulis kantor Output : Subbag Umum

Jumlah & jenis alat tulis kantor yang

tersedia (paket)

20 4 4 100% 4 4 100%

01. 09 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Output : Subbag Umum

Jumlah barang cetakan & fotokopi

(paket)

20 4 4 100% 4 4 100%

01. 10 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

Output : Subbag Umum

Tersedianya komponen kelistrikan

(paket)

20 3 3 100% 4 4 100%

Perkiraan realisasi capaian

Catatan

1

KodeUrusan/bidang urusan pemerintahan daerah

dan program/kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target capaian

kinerja Renstra PD

Tahun 2021

(akhir periode

Target dan realisasi kinerja program dan Target program

/ kegiatan

Renja PD

tahun berjalan

Page 8: LAMPIRAN - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/135_kecamatan panggang... · Penyusunan renja ini mengacu pada kerangka arahan yang telah dirumuskan dalam

6

2 3 4 5 6 6=(5/4)*100 7 8 9=(8/7)*100 11

01. 11 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

Output : Subbag Umum

Terlaksananya pengadaan alat kantor. 10 3 3 100% 0 0 0% TA 2017 tidak

dilaksankan pengadaan

alat kantor

- Komputer/ laptop (unit) 1 1 100% 0 0 0%

- Printer (unit) 1 1 100% 0 0 0%

- LCD Projector (unit) 1 1 100% 0 0 0%

01. 12 Penyediaan peralatan rumah tangga Output : Subbag Umum

Jumlah bahan dan peralatan pembersih

(paket)

20 4 4 100% 4 4 100%

01. 13 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Output : Subbag Perencanaan &

Keuangan

Jumlah ketersediaan surat kabar

berlangganan (bulan)

60 12 12 100% 12 12 100%

01. 15 Penyediaan makanan dan minuman Output : Subbag Umum

Jumlah makan & minuman untuk rapat

dan tamu

1.484 260 260 100% 272 272 100%

- Minum snack rapat (os) 170 170 100% 182 182 100%

- Makan minum rapat (os) 90 90 100% 90 90 100%

01. 16 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

Output : Subbag Umum

Jumlah perjalanan dinas untuk rapat,

konsultasi dan koordinasi dalam dan

luar daerah

126 126 100% 127 127 100%

- Gol. IV (op) 36 36 100% 36 36 100%

- Gol III (op) 70 70 100% 70 70 100%

- Gol II (op) 20 20 100% 21 21 100%

01. 17 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknik

perkantoran

Output : Subbag Umum

Jumlah hari penjagaan oleh satu orang

petugas jaga malam (hari)

1825 365 365 100% 365 365 100%

Program :

02. Program peningkatan sarana dan prasaran

aparatur

Outcome : Subbag Umum

Persentase pemenuhan sarparas

penunjang operasional

90% 100% 100% 100% 90,00% 90% 100%

Kegiatan :

02. 05 Pengadaan perlengkapan

gedung kantor

Output : Subbag Umum

Terpasangnya teralis pengaman gedung

pelayanan umum (paket)

1 1 1 100% 0 0 0% TA 2017 tidak

dilaksankan pengadaan

teralis

02. 08 Pengadaan mebelair Output : Subbag Umum

Tersedianya pengganti kursi rapat yang

rusak (unit)

80 20 20 100% 0 0 0% TA 2017 tidak

dilaksankan pengadaan

kursi rapat

1

Page 9: LAMPIRAN - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/135_kecamatan panggang... · Penyusunan renja ini mengacu pada kerangka arahan yang telah dirumuskan dalam

7

2 3 4 5 6 6=(5/4)*100 7 8 9=(8/7)*100 11

02. 10 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Output : Subbag Umum

Jumlah bulan tersedianya pemeliharaan

3 unit gedung/ kantor

60 12 12 100% 12 12 100%

02. 11 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Output : Subbag Umum

Jumlah bulan tersedianya pemeliharaan

kendaraan dinas

60 12 12 100% 12 12 100%

02. 14 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair Output : Subbag Umum

Jumlah frekuensi pelaksanaan

pemeliharaan mebelair (kali)

60 4 4 100% 4 4 100%

Program :

03. Program peningkatan disiplin aparatur Outcome :

Persentase aparatur sipil taat peraturan 99% 100% 100% 100% 99% 99% 100%

Kegiatan :

03. 02 Penatalaksanaan Kepegawaian SKPD Output : Subbag Umum

Jumlah intensitas waktu fasilitasi 19

ASN (bulan)

60 12 12 100% 12 12 100%

Program :

05. Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Outcome :

Persentase laporan keuangan yang

disusun tepat waktu

100% 80% 80% 100% 100% 100% 100%

Kegiatan :

05. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Output : Subbag Perencanaan &

Keuangan

Dokumen LAKIP (dokumen) 5 1 1 100% 1 1 100%

05. 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Output : Subbag Perencanaan &

Keuangan

Dokumen laporan keuangan semesteran

(Dokumen)

5 1 1 100% 1 1 100%

05. 03 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Output : Subbag Perencanaan &

Keuangan

Dokumen laporan keuangan akhir tahun

& CALK (dokumen)

5 2 2 100% 1 1 100%

05. 04 Penyusunan pelaporan keuangan

bulanan/SPJ

Output : Subbag Perencanaan &

Keuangan

Dokumen laporan keuangan bulanan/

SPJ (dokumen)

60 12 12 100% 12 12 100%

Program :

06. Program peningkatan kualitas pelayanan

publik

Outcome :

Nilai IKM PD 80 78 78 100% 78,25 78,25 100%

Kegiatan :

06. 01 Pengelolaan data dan sistem informasi SKPD Output : Seksi PMD

Pameran dalam rangka Hari Jadi

Kabupaten yang diikuti (kali)

5 1 1 100% 1 1 100%

1

Page 10: LAMPIRAN - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/135_kecamatan panggang... · Penyusunan renja ini mengacu pada kerangka arahan yang telah dirumuskan dalam

8

2 3 4 5 6 6=(5/4)*100 7 8 9=(8/7)*100 11

06. 02 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM) SKPD

Output : Subbag Umum

Dokumen pengukuran IKM (dokumen) 10 2 2 100% 2 2 100%

06. 04 Pengendalian Internal SKPD Output : Subbag Perencanaan &

Keuangan

Dokumen RTP (dokumen) 5 1 1 100% 1 1 100%

06. 07 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu

Kecamatan (Paten)

Output : Subbag Umum

Jenis layanan yang diberikan (jenis) 1.250 3 3 100% 240 240 100% TA 2017 terdapat

perubahan satuan

keluaran kegiatan

semula "jenis layanan"

menjadi "jumlah

layanan"

Program :

07. Program peningkatna kualitas perencanaan Outcome :

Persentase dokumen perencanaan &

pelaporan yang disusun tepat waktu

100% 100% 100% 100% 100% 100 10000%

Kegiatan : Kegiatan :

07. 01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Strategis

SKPD

Output : Subbag Perencanaan &

Keuangan

Dokumen RENSTRA (dokumen) 1 1 1 100% 0 0 Penyusunan Renstra

sudah dilaksanakan

pada TA 2016

07. 02 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja

SKPD

Output : Subbag Perencanaan &

Keuangan

Dokumen perancanaan kegiatan &

anggaran (dokumen)

20 4 4 100% 4 4 100%

07. 04 Monitoring, evaluasi, dan pengendalian

program kegiatan SKPD

Output : Subbag Perencanaan &

Keuangan

Dokumen TEPPA & Evaluasi

pencapaian target kinerja (dokumen)

60 2 2 100% 12 12 100%

Urusan :

1. 13. Sosial

Program :

1. 13. 09

.

18. Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial

Kemasyarakatan

Outcome :

Persenase PMKS yang terfasilitasi 80% 80% 100%

Kegiatan :

1. 13. 09

.

18. 01. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan

Pembinaan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Output : Seksi Kesos

Jumlah kesepakatan penanggulan

kemiskinan (kesepakatan)

20 4 4 100% 4 4 100%

Jumlah kesepakatan penanganan

PMKS (kesepakatan)

5 1 1 100% 1 1 100%

Jumlah kesepakatan pengelolaan SID

(kesepakatan)

5 1 1 100% 1 1 100%

1

Page 11: LAMPIRAN - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/135_kecamatan panggang... · Penyusunan renja ini mengacu pada kerangka arahan yang telah dirumuskan dalam

9

2 3 4 5 6 6=(5/4)*100 7 8 9=(8/7)*100 11

1. 13. 09

.

18. 02 Koordinasi dan Pendampingan Upaya

Kesehatan Masyarakat, Perorangan, dan

Keluarga Berencana

Output : Seksi Kesos

Jumlah kesepakatan Forum Kecamatan

Sehat (kesepakatan)

20 4 4 100% 4 4 100%

Jumlah kesepakatan Desa Siaga

(kesepakatan)

10 2 2 100% 2 2 100%

Jumlah kesepakatan Posdaya

(kesepakatan)

5 1 1 100% 1 1 100%

1. 13. 09

.

18. 03 Penanganan dan Penanggulangan Kekeringan Output : Seksi Kesos

Jumlah layanan droping air yang

diterima masyarakat miskin (tanki)

3.750 750 270 36% 750 750 100% TA 2016 Pengurangan

DAU & musim hujan

yang turun lebih lama

berakibat turunnya

permintaan droping air

1. 13. 09

.

18. 04 Koordinasi dan Pembinaan Pengembangan

dan Pelestarian Budaya Lokal

Output : Seksi Kesos

Jumlah partisipan peserta lomba dalam

rangka Hari Jadi Kab. Gunungkidul

(orang)

25 5 4 80% 0 0 0% TA 2017 kegiatan

lomba tidak

diselenggarakan

Jumlah partisipan peserta upacara

dalam rangka Hari Jadi Kab.

Gunungkidul (orang)

625 125 125 100% 0 0 0% TA 2017 pengiriman

peserta upacara tidak

dibiayai anggaran

Kecamatan

Jumlah partisipan peserta kirab dalam

rangka Hari Jadi Kab. Gunungkidul

(orang)

750 150 150 100% 0 0 0% TA 2017 pengiriman

peserta kirab dibiayai

oleh masing-masing

desa selaku peserta

kirab

Jumlah kelompok seni yang dibina dan

dipentaskan (kelompok)

15 3 3 100% 9 9 100%

Jumlah kesepakatan pelestarian dan

pengembangan budaya lokal

(kesepakatan)

20 4 4 100% 4 4 100%

1. 13. 09

.

18. 05 Koordinasi dan Pembinaan Kerukunan Umat

Beragama dan Aliran Kepercayaan kepada

TYME

Output : Seksi Kesos

Pelaksanaan Safari Taraweh Ramadhan

Tingkat Kecamatan Panggang (masjid)

25 5 5 100% 5 5 100%

Pelaksanaan dialog umat beragama

tingkat Kecamatan Panggang (kali)

5 1 1 100% 40 40 100%

1. 13. 09

.

18. 06 Koordinasi dan Pembinaan Organisasi

Perempuan

Output : Seksi Kesos

Jumlah kesepakatan rakor/ pertemuan

TP PKK (kesepakatan)

60 12 12 100% 12 12 100%

1. 13. 09

.

18. 07 Koordinasi dan Pembinaan Olah Raga,

Pemuda, dan Karang Taruna

Output : Seksi Kesos

Jumlah cabang olahraga yang diikuti

dalam porkab (cabang)

6 6 100% 4 4 100%

1

Page 12: LAMPIRAN - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/135_kecamatan panggang... · Penyusunan renja ini mengacu pada kerangka arahan yang telah dirumuskan dalam

10

2 3 4 5 6 6=(5/4)*100 7 8 9=(8/7)*100 11

1. 13. 09

.

18. 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Output : Seksi Kesos

Dokumen hasil monev kegiatan bidang

kesejahteraan sosial kemasyarakatan

(dokumen)

5 1 1 100% 1 1 100%

Urusan :

1. 19. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri

Program :

1. 19. 09

.

24. Program peningkatan ketentraman, ketertiban

dan kenyamanan lingkungan

Outcome :

Persentase gangguan keamanan yang

terselesaikan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Kegiatan :

1. 19. 09

.

24. 01 Pembinaan dan Koordinasi Keamanan

KetertibanMasyarakat, dan Patroli Terpadu

Muspika

Output : Seksi Tramtib

Jumlah kesepakatan koordinasi

Muspika (kesepakatan )

60 12 12 100% 12 12 100%

Jumlah laporan hasil patroli bersama

(laporan)

60 12 12 100% 12 12 100%

1. 19. 09

.

24. 02 Pembinaan, Koordinasi dan Monitoring

Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan

Output : Seksi Tramtib

Jumlah anggota Linmas yang

diharapkan meningkat pengetahuannya

(orang)

250 50 50 100% 50 50 100%

1. 19. 09

.

24. 03 Koordinasi, Mitigasi, Pencegahan Bencana

dan Penanganan Korban Bencana Alam

Output : Seksi Tramtib

Jumlah satgas siaga bencana yang

meningkat kemampuannnya (orang)

200 40 40 100% 40 40 100%

1. 19. 09

.

24. 04 Penyelenggaraan peningkatan kinerja

Paskibra Kecamatan

Output : Seksi Tramtib

Jumlah calon Paskibra Kecamatan yang

dilatih (orang)

375 75 75 100% 75 75 100%

1. 19. 09

.

24. 05 Pembinaan dan Koordinasi Pencegahan

Penyakit Masyarakat (PEKAT)

Output : Seksi Tramtib

Frekuensi pembinaan PEKAT (kali) 5 1 1 100% 30 30 100%

Urusan :

1. 20. Otonomi daerah, pemerintahan umum,

administrasi keuangan daerah, perangkat

daerah, kepegawaian dan persandian

Program :

1. 20. 09

.

36. Program peningkatan kapasitas

penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

dan desa

Outcome :

Persentase desa yang menyusun siklus

tahunan desa secara benar dan tepat

waktu

100% 83% 83% 100% 100% 100% 100%

1

Page 13: LAMPIRAN - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/135_kecamatan panggang... · Penyusunan renja ini mengacu pada kerangka arahan yang telah dirumuskan dalam

11

2 3 4 5 6 6=(5/4)*100 7 8 9=(8/7)*100 11

Kegiatan :

1. 20. 09

.

36. 01 Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan

SiklusTahunan Desa, Produk Hukum Desa,

dan Pengelolaan Keuangan Desa

Output : Seksi Tapem

Frekuensi fasilitasi penyusunan

dokumen siklus tahunan desa (kali)

60 12 12 100% 12 12 100%

1. 20. 09

.

36. 02 Pembinaan dan Koordinasi Pengisian Kepala

Desa dan Perangkat Desa, serta Penguatan

Kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa, dan

Kelembagaan Desa

Output : Seksi Tapem

Jumlah desa yang menyelenggarakan

pengisian perangkat desa dengan baik

(desa)

6 6 6 100% 5 5 100%

jumlah perangkat/ lembaga desa yang

meningkat pengetahuan dan

pemahamannya ( orang)

500 100 100 100% 100 100 100%

1. 20. 09

.

36. 03 Koordinasi dan pendampingan penataan

Administrasi Pertanahan dan Tanah kas desa

Output : Seksi Tapem

Frekuensi koordinasi bidang

administrasi pertanahan (kali)

12 2 2 100% 2 2 100%

1. 20. 09

.

36. 05 Koordinasi dan pendampingan penyusunan

monografi desa dan kecamatan

Output : Seksi Tapem

Jumlah desa yang dapat menyusun

monografi desa dengan baik dan tepat

waktu (desa)

6 6 6 100% 6 6 100%

Tersusunnya monografi Kecamatan

(dokumen)

10 2 2 100% 2 2 100%

1. 20. 09

.

36. 06 Koordinasi pemanfaatan tata ruang wilayah Output : Seksi Tapem

Frekuensi jumlah fasilitasi dan

koordinais pemanfaatan tata ruang (kali)

5 1 1 100% 1 1 100%

Urusan :

1. 22. Pemberdayaan masyarakat desa

Program :

1. 22. 09

.

18. Program peningkatan partisipasi dan

pemberdayaan masyarakat desa

Outcome :

Persentase desa yang menyusun

dokumen perencanaan tepat waktu

83% 83% 83% 100% 83%

Kegiatan :

1. 22. 09

.

18. 01 Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan

Perencanaan Pembangunan Desa dan

Kecamatan

Output : Seksi PMD

Dokumen usulan hasil musrenbang

(dokumen)

35 7 7 100% 7 7 100%

1

Page 14: LAMPIRAN - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/135_kecamatan panggang... · Penyusunan renja ini mengacu pada kerangka arahan yang telah dirumuskan dalam

12

2 3 4 5 6 6=(5/4)*100 7 8 9=(8/7)*100 11

1. 22. 09

.

18. 02 Pembinaan dan Koordinasi Evaluasi

Pembangunan Desa

Output : Seksi PMD

Jumlah desa yang dievaluasi 6 6 6 100% 6 6 100%

Jumlah padukuhan yang dievaluasi 30 6 6 100% 6 6 100%

1. 22. 09

.

18. 03 Pembinaan dan Koordinasi Pemberdayaan

Masyarakat dan pelestarian aset-aset

program pemberdayaan masyarakat desa

Output : Seksi PMD

Jumlah kesepakatan koordinasi &

monev PNPM MP & program

lanjutannya (kali)

60 12 12 100% 12 12 100%

Fasilitasi BBGRM (orang) 1.000 200 200 100% 6 6 100%

1. 22. 09

.

18. 04 Koordinasi dan Pendampingan Penyusunan

Profil Desa dan Profil Kecamatan

Output : Seksi PMD

Dokumen profil desa & kecamatan

(dokumen)

35 7 7 100% 7 7 100%

1. 22. 09

.

18. 05 Koordinasi Pengembangan Lembaga

Keuangan Mikro Desa dan Kegiatan Ekonomi

Masyarakat Desa

Output : Seksi PMD

Pelaku industri kecil / rumah tangga

yang meningkat pengetahuannya

(orang)

115 20 20 100% 20 20 100%

1. 22. 09

.

18. 06 Koordinasi dan Pendampingan

Ekspose/Pameran Kerajinan dan Industri

Rumah Tangga Lainnya

Output : Seksi PMD

Jumlah pengiriman peserta pameran

produk unggulan industri kecamatan/

Putri Kecamatan (Kelompok)

10 2 0 0% 0 0 0% TA 2016 & 2017 tidak

diselenggarakan

pameran

1. 22. 09

.

18. 07 Pembinaan, Koordinasi, dan Pendampingan

Kelompok Pertanian, dan Perkebunan,

Peternakan dan Perikanan Darat, serta

Lingkungan Hidup

Output : Seksi PMD

Jumlah kesepakatan koordinasi masa

tanam, perbenihan, pemupukan,

perkebunan, peternakan & budidaya

perikanan (kesepakatan)

10 2 2 100% 2 2 100%

1. 22. 09

.

18. 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Output : Seksi PMD

Dokumen hasil monev bidang

pemberdayaan masyarakat (dokumen)

5 1 1 100% 1 1 100%

1

Page 15: LAMPIRAN - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/135_kecamatan panggang... · Penyusunan renja ini mengacu pada kerangka arahan yang telah dirumuskan dalam

13

Tabel 2.1.2

Target dan realisasi penyerapan anggaran kegiatan tahun 2017 s.d Semester I 2017

No Target Realisasi Persentase

capaian

SUBBAG UMUM 57.276.100 56.206.110 98%

1 16.278.600 15.208.610 93%

- Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan

Perkantoran

11.473.600 10.403.610 91%

- Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi 4.805.000 4.805.000 100%

2 38.535.000 38.535.000 100%

- Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

16.700.000 16.700.000 100%

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Perkantoran

21.835.000 21.835.000 100%

3 980.000 980.000 100%

- Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan

Kepegawaian Perangkat Daerah

980.000 980.000 100%

4 1.482.500 1.482.500 100%

- Penyelenggaraan Pelayanan Publik 1.482.500 1.482.500 100%

SUBBAG PERENCANAAN & KEUANGAN 31.270.000 30.664.833 98%

1 8.400.000 7.794.833 93%

- Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan

Perkantoran

8.400.000 7.794.833 93%

2 16.975.000 16.975.000 100%

- Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah 16.975.000 16.975.000 100%

3 5.895.000 5.895.000 100%

- Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah 5.195.000 5.195.000 100%

- Pengendalian Internal Perangkat Daerah 700.000 700.000 100%

SEKSI TATA PEMERINTAHAN 24.645.000 24.645.000 100%

1 24.645.000 24.645.000 100%

- Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 24.645.000 24.645.000 100%

SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL 43.185.000 42.166.000 98%

1 43.185.000 42.166.000 98%

- Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan 26.060.000 25.041.000 96%

- Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah

Raga

17.125.000 17.125.000 100%

8.592.500 8.592.500 100%

1 8.592.500 8.592.500 100%

- Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan

Pencegahan Bencana

8.592.500 8.592.500 100%

- Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka

(PASKIBRA) Kecamatan

- - 0%

22.330.000 22.330.000 100%

1 22.330.000 22.330.000 100%

- Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa

15.505.000 15.505.000 100%

- Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa 6.825.000 6.825.000 100%

SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Program dan Kegiatan

Program pelayanan administrasi perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas

Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Program pelayanan administrasi perkantoran

Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan

Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan

Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan

Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan

Page 16: LAMPIRAN - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/135_kecamatan panggang... · Penyusunan renja ini mengacu pada kerangka arahan yang telah dirumuskan dalam

14

No Target Realisasi Persentase

capaian

SEKSI PELAYANAN UMUM 3.437.000 3.437.000 100%

1 3.437.000 3.437.000 100%

- Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan 3.437.000 3.437.000 100%

190.735.600 188.041.443 99%

Program dan Kegiatan

JUMLAH

Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan

Sesuai dengan apa yang tergambarkan dalam tabel evaluasi kegiatan dan

anggaran di atas maka dapat diketahui bahwa sampai dengan Semester I TA 2017

dari 7 program yang mesti dilaksanakan, ada beberapa kategori pencapaian sebagai

berikut :

1. Program yang capaiannya telah sesuai target : 5 program

2. Program yang capaiannya belum sesuai target : 2 program

Jika dilihat dari kegiatan, maka sampai dengan Semester I TA 2017 dari 17

kegiatan yang mesti dilaksanakan, ada beberapa kategori pencapaian sebagai berikut :

1. Kegiatan yang capaiannya telah sesuai target : 15 kegiatan

2. Kegiatan yang capaiannya belum sesuai target : 2 kegiatan

Secara lebih detail kegiatan yang belum mencapai target adalah kegiatan :

1. Penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan perkantoran

Kegiatan ini diampu oleh dua PPTK yaitu Subbag Umum dan Subbag Perencanaan

dan Keuangan. Adapun penyebab belum sesuainya capaian target kegiatan

disebabkan karena :

- Rincian kegiatan yang diampu oleh Subbag Umum

Kebutuhan peralatan listrik dan elektronika masih mencukupi sehingga

ditunda pembeliannya

- Rincian kegiatan yang diampu oleh Subbag Perencanaan & Keuangan

Adanya efisiensi dalam pemakaian dan pemanfaatan sumber daya air dan

listrik sehingga besar tagihan rekening air dan listrik di bawah anggaran

yang disediakan.

2. Pembinaan sosial dan kemasyarakatan

Belum sesuainya capaian target kegiatan ini disebabkan karena :

- Harga BBM pertamax yang digunakan untuk bahan bakar genset tanki di atas

perkiraan karena mengalami kenaikan sehingga untuk sementara operasional

tanki mengalami penundaan.

- Pengadaan blanko pemutakhiran data BDT ditunda pengadaanya karena

menunggu format baku blanko pemutakhiran data BDT dari Bappeda.

Dengan masih adanya beberapa kegiatan yang belum memenuhi target, maka

kami selalu melakukan komunikasi, konsultasi dan koordinasi dengan Perangkat

Daerah pengampu sektor maupun fungsi. Dari sisi anggaran apabila diindikasikan

perlu adanya perubahan/penyesuaian tatakala pencairan anggaran, segera kami

komunikasikan dengan Bidang Anggaran BKAD Kabupaten Gunungkidul.

Page 17: LAMPIRAN - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/135_kecamatan panggang... · Penyusunan renja ini mengacu pada kerangka arahan yang telah dirumuskan dalam

15

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Panggang

Pada bagian ini diuraikan mengenai capaian kinerja pelayanan Kecamatan

Panggang berdasarkan pada indikator kinerja yang sudah ditentukan. Kecamatan

Panggang sebagai OPD dengan fungsi pelayanan publik, dasilitasi dan koordinasi

memiliki tugas yang bersifat intern dan ekstern. Tugas intern berkaitan dengan

tugas pokok yang berhubungan dengan administrasi perkantoran sedang tugas

ekstern bersifat fasilitasi dan koordinasi dengan instansi terkait. Untuk penentuan

tolok ukur kinerja berdasarkan pada target-target yang hebdak dicapai sebagaimana

tersebut dalam Rencana Strategis Kecamatan Panggang tahun 2016-2021 yakni

Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tujuan RPJMD Kabupaten

Gunungkidul tahun 2016-2021.

Dari beberapa indikator kinerja yang terdapat dalam Renstra, ada satu

indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur tingkat kinerja Kecamatan

Panggang sebagai wujud dukungan terhadap upaya pencapaian target kinerja RPJM

Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2016-2021 secara langsung. Pencapaian

sebagai mana dimaksud kami sajikan dalam tabel 2.2.1 berikut.

Page 18: LAMPIRAN - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/135_kecamatan panggang... · Penyusunan renja ini mengacu pada kerangka arahan yang telah dirumuskan dalam

16

Tabel 2.2.1.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Panggang

Kabupaten Gunungkidul

No

Kinerja

Pelayanan PD (Sasaran IKU)

Indikator

Angka/ Nilai

Target sampai

Akhir Periode

Target Renstra PD Realisai Capaian

Proyeksi Capaian

Catatan Analisis

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Tahun

2015

Tahun

2016 (TW II)

Tahun

2017

Tahun

2018

1 Kualitas

penyelenggaraan

pemerintahan desa meningkat

Persentase

desa yang

menetapkan Pertanggungja

waban APBDesa,

RKPDesa dan APBDesa tepat

waktu

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Analisis

dan

evaluasi pencapaian

target kinerja

dilakukan di akhir

tahun anggaran

Page 19: LAMPIRAN - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/135_kecamatan panggang... · Penyusunan renja ini mengacu pada kerangka arahan yang telah dirumuskan dalam

17

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Panggang

Kecamatan Panggang sebagai perangkat daerah mempunyai fungsi sebagai

pelayan publik, koordinasi dan fasilitasi. Fungsi pelayanan publik yang paling

menonjol dan selalu menjadi tolok ukur masyarakat terhadap kinerja kecamatan

adalah pelayanan yang dilakukan oleh unit pelayanan umum, baik perizinan

maupun non perizinan. Sehingga menjadi suatu keniscayaan apabila kemudian

perlu disusun standar pelayanan sekaligus juga standar operasional dan prosedur

sebagai ukuran terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Namun demikian

sebelum kedua hal tersebut dilakukan, maka perlu adanya regulasi yang

mengatur secara jelas dan tegas pemberian kewenangan atau pelimpahan

kewenangan kepada kecamatan, regulasi yang mengatur dan menjelaskan

tatacara dan ketentuan pelayanan yang diberikan, dan juga regulasi yang secara

jelas dan tegas menyebutkan unit kerja dan pejabat yang bertanggung jawab

menjalankan kewenangan tersebut.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Panggang yang

memiliki wilayah kerja berbasis di desa, terdapat beberapa permasalahan dan

hambatan yang ditemui. Permasalahan dan hambatan tersebut tidak hanya

bersifat interen Kecamatan Panggang namun juga mencakup lingkup eksternal

yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

a) Sumber Daya Aparatur

1) Jumlah aparatur yang semakin sedikit mempersulit kinerja institusi

dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

2) Turunnya motivasi dan etos kerja, karena kecemburuan penghasilan,

minimnya keteladanan dan mekanisme penjenjangan karierr

3) Kurang keselarasan komitmen di antara para pemimpin

4) Masih adanya sisa-sisa paradigma pangreh praja dan bukannya

pamong praja

5) Masih adanya sisa-sisa paradigma bekerja hafalan, enaknya

bagaimana, dan asal bapak senang

6) Sebagian pegawai masih gagap teknologi

7) Minimnya penyelenggaraan diklat aparatur

8) Rekrutmen tenaga honorer oleh pejabat pemerintah masih terjadi

9) Masih kurangnya sinkronisasi dan harmonisasi diantara

pemerintahan desa dan lembaga-lembaga desa, dalam manajemen

pemerintahan desa

10) Masih lemahnya manajemen pengelolaan keuangan desa

b) Sumber Daya Masyarakat

1) Angkatan kerja didominasi lulusan sekolah menengah ke bawah

Page 20: LAMPIRAN - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/135_kecamatan panggang... · Penyusunan renja ini mengacu pada kerangka arahan yang telah dirumuskan dalam

18

2) Masih banyaknya anak yang tidak mampu mengenyam pendidikan

tinggi

3) Kurangnya ketrampilan penguasaan teknologi

4) Sebagian besar angkatan kerja muda bekerja sebagai buruh/tenaga

konstruksi dan sektor informal lain yang kesinambungan

pekerjaannya tidak dapat ditentukan

5) Sebagian besar terakumulasi di daerah asal menjadi pengangguran

atau setengah pengangguran

6) Etos merantau yang rendah

2. Regulasi dan Kelembagaan

a) Masih adanya ketidakpaduserasian antara beberapa regulasi yang

mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah

b) Beberapa regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah belum

seluruhnya dapat dijabarkan atau diturunkan dalam peraturan daerah

c) Pembagian kewenangan dan ketugasan antar Perangkat Daerah

Kabupaten, Kecamatan dan Desa masih perlu diperjelas

d) Struktur organisasi dan kelembagaan pemerintah daerah yang gemuk,

mengakibatkan APBD banyak terpakai untuk pembiayaan aparatur dan

anggaran operasional rutin Perangkat Daerah

e) Kurangnya koordinasi lintas sektor

f) Kurang konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pembangunan

g) Masih kurangnya sinkronisasi dan harmonisasi diantara pemerintahan

desa dan lembaga-lembaga desa, dalam manajemen pemerintahan desa

h) Masih lemahnya manajemen pengelolaan keuangan desa

3. Sarana dan Prasarana

a) Terbatasnya kemampuan APBD Kabupaten Gunungkidul dalam

membiayai seluruh program dan kegiatan yang dibutuhkan

b) Masih belum memadainya sarana dan prasaran pendukung kegiatan

belajar mengajar pada sekolah-sekolah baru

c) Masih belum memadainya sarana dan prasarana pendukung pelayanan

kesehatan masyarakat

d) Kualitas jalan penghubung antar wilayah desa yang kurang memadai

e) Rusaknya beberapa drainase dan sanitasi

f) Belum memadainya sarpras dan SDM pengelola persampahan

4. Pertanian (dalam arti luas)

a) Masih adanya kejadian gagal panen atau penurunan produksi akibat

adanya salah perhitungan musim tanam, kualitas benih yang kurang

memadai atau kurang cocok dengan lahan, dan keterlambatan

pemupukan

b) Masih adanya kesulitan untuk mengangkut hasil panen dari ladang

c) Semakin turunnya minat menjadi petani di kalangan generasi muda

Page 21: LAMPIRAN - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/135_kecamatan panggang... · Penyusunan renja ini mengacu pada kerangka arahan yang telah dirumuskan dalam

19

d) Tidak adanya pasar hewan

e) Susahnya mendapatkan pakan ternak di musim kemarau

f) Pada musim kemarau terjadi penjualan ternak dalam eskalasi yang tinggi

sehingga mengakibatkan jatuhnya harga ternak

g) Kualitas dan kuantitas kapal nelayan Pantai Gesing yang belum memadai

h) Sebagaian kapal nelayan Pantai Gesing adalah kepunyaan pemilik modal

i) Belum tersedianya Pangkalan Bahan Bakar Minyak khusus bagi kapal

nelayan

j) Pabrik es batu yang telah dibangun di Pantai Gesing tidak dapat

beroperasi

k) Budidaya perikanan darat yang ada masih sebatas kegiatan sampingan

dan dilakukan oleh perorangan

l) Minimnya pendampingan dan bibit ikan untuk perikanan darat

5. Kehutanan dan Perkebunan

a) Penebangan liar mengakibatkan rusaknya hutan negara

b) Penebangan pohon yang terlalu dini pada hutan milik rakyat

c) Kesadaran tebang dan tanam masih rendah

d) Penjualan hasil hutan masih dalam bentuk bahan mentah, sehingga tidak

ada nilai tambah produk

e) Produk unggulan perkebunan berupa buah pisang, mlinjo dan kelapa

masih dibudidayakan secara tradisional

f) Buah pisang yang dihasilkan masih dijual dalam bentuk bahan mentah

yang belum diolah sehingga tidak memberikan nilai tambah

6. Pariwisata

a) Wisata Alam

1) Sebagian besar akses jalan menuju ke pantai dan goa wisata belum

dapat dilalui kendaraan roda empat

2) Belum ditunjang dengan tersedianya listrik dan air bersih (meskipun

di beberapa pantai terdapat sumber air bersih)

3) Belum adanya sektor pendukung industri pariwisata seperti warung

makan, penginapan, dan telekomunikasi

4) Promosi dan pemasaran yang minim

b) Wisata Sejarah dan Budaya

1) Pengkultusan dan penyakralan yang masih terjaga menyebabkan

tidak semua orang dapat mengakses tempat dan prosesi ritual budaya

2) Turunnya minat generasi muda dalam mempelajari dan melestarikan

tradisi

3) Promosi dan pemasaran yang minim

c) Wisata Minat Khusus

1) Untuk penelitian karst biasanya terbatas kalangan akademisi atau

lembaga lingkungan hidup

Page 22: LAMPIRAN - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/135_kecamatan panggang... · Penyusunan renja ini mengacu pada kerangka arahan yang telah dirumuskan dalam

20

2) Untuk wisata kuliner extreme ketersediaan bahan baku sangat

terbatas

3) Promosi dan pemasaran yang minim

7. Air dan Energi Alternatif

a) Air bersih masih menjadi suatu hal yang mewah

b) Eksplorasi sumber air sungai bawah tanah terkendala biaya yang mahal

dan penguasaan teknologi

c) Kemampuan cakupan pelayanan PDAM yang masih sangat minim

d) Sebagian pipa air yang telah terpasang sama sekali belum pernah dialiri

air, bahkan ada yang telah rusak dan hilang

e) Masih minimnya penggunaan teknologi tepat guna yang dikembangkan

untuk memanfaatkan energi alternatif yang melimpah

f) Mengeringnya beberapa telaga dan mata air

g) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan

hidup

h) Semakin rusaknya lingkungan kawasan sumber air

Berdasarkan fungsi utama Kecamatan Panggang yakni penyelenggaraan

pemerintahan umum, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat/desa,

yang paling utama adalah dukungan pelaksanaan Peningkatan Tata Kelola

Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan

Nepotisme. Dukungan terhadap hal dimaksud sangat penting, bahkan menjadi

pondasi utama yang mesti diperbaiki dan diperkokoh sehingga mampu menjadi

penopang yang kuat dalam melaksanakan tugas kewajiban guna mendukung misi-

misi yang lain. Bagi Kecamatan Panggang tata kelola pemerintahan yang baik ini

diwujudkan dalam bentuk usaha memperbaiki kualitas perencanaan dan

pelaksanaan program/kegiatan beserta pelaporan dan pertanggungjawaban

anggarannya. Upaya perbaikan kualitas juga dilaksanakan pada pelayanan, baik

pelayanan administratif, koordinatif maupun fasilitatif.

Untuk keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan

Panggang telah diidentifikasi kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang

sebagai dasar dalam perumusan strategi dan kebijakan yang akan digunakan

untuk acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Penjabaran dari

kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang yang dimiliki Kecamatan Panggang

diuraikan sebagai berikut:

1. Lingkungan Internal

Lingkungan internal pada bahasan ini mencakup Kecamatan Panggang sebagai

satuan kerja dan Kecamatan Panggang sebagai suatu wilayah. Identifikasi

lingkungan internal ini bertujuan untuk menemukenali potensi dan

kekurangan yang dimiliki, selengkapnya sebagai berikut :

Page 23: LAMPIRAN - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/135_kecamatan panggang... · Penyusunan renja ini mengacu pada kerangka arahan yang telah dirumuskan dalam

21

a. Kekuatan, yakni segala sesuatu/kondisi yang dimiliki, baik berupa sarana

dan prasarana ataupun potensi internal yang dapat dipergunakan untuk

mendukung pelaksanaan tuposi dalam rangka mencapai sasaran dan target

kinerja. Untuk Kecamatan Panggang meliputi :

1) Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah

2) Ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Gunungkidul

3) Struktur organisasi dan formasi jabatan pada Kecamatan Panggang

telah diisi sehingga dapat mendukung pelaksanaan tupoksi organisasi

4) Telah disusunnya tatakala pelaksanaan program dan kegiatan

5) Ketersediaan sumber daya aparatur pengampu sektor kesehatan

6) Ketersediaan sumber daya aparatur pengampu sektor pendidikan

7) Ketersediaan sumber daya aparatur pengampu sektor yang lain

8) Kualitas dan kuantitas aparatur pemerintah desa dan lembaga desa

yang semakin baik

9) Tersedianya anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan

kegiatan

10) Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tupoksi

11) Kuantitas anggaran pemerintahan desa, lembaga desa dan

pembangunan desa yang semakin baik

12) Kualitas partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang semakin

baik

13) Angkatan kerja yang di dominasi usia produktif

14) Perilaku masyarakat yang ulet dan beretos kerja tinggi dengan

semangat gotong royong yang tetap terpelihara

15) Adanya pendidikan keagamaan

16) Penghasil tanaman palawija yang berkualitas

17) Penghasil ternak yang berkualitas

18) Penghasil tanaman keras yang berkualitas

19) Penghasil tanaman perkebunan dengan komoditi utama pisang dan

mlinjo yang berpotensi untuk dikembangkan

20) Lahan pertanian yang luas sehingga sangat berpeluang untuk

optimalisasi pemanfaatannya

21) Wilayah yang kaya potensi pariwisata, baik wisata alam, wisata sejarah

dan budaya maupun wisata minat khusus

22) Pembangunan Pantai Gesing sebagai tempat pendaratan nelayan dan

pengembangan perikanan tangkap

23) Ketersediaan air bawah tanah yang cukup

Page 24: LAMPIRAN - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/135_kecamatan panggang... · Penyusunan renja ini mengacu pada kerangka arahan yang telah dirumuskan dalam

22

24) Ketersediaan potensi pengembangan energi alternatif

25) Ketersediaan infrastruktur pendidikan dan kesehatan

26) Akses telekomunikasi dan transportasi yang semakin baik

b. Kelemahan, yakni segala sesuatu/kondisi internal yang dapat menghambat

pelaksanaan tupoksi dalam rangka mencapai sasaran dan target kinerja.

Untuk Kecamatan Panggang meliputi :

1) Pelimpahan kewenangan dan pembagian tugas bagi kecamatan yang

belum memadai

2) Kuantitas dan kualitas aparatur kecamatan yang belum memadai

3) Masih adanya aparatur yang gagap teknologi

4) Model gedung/kantor kecamatan yang kurang representative untuk

wilayah beriklim tropis

5) Anggaran yang ada masih sebatas untuk membiayai program/kegiatan

yang bersifat rutin dan belum memberikan ruang yang proporsional

untuk pembiayaan program/kegiatan inovatif

6) Kesulitan dalam mengakses informasi kebijakan strategis dari

pemerintah dan pemerintah provinsi

7) Koordinasi lintas sektor, terutama dalam perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan masih perlu ditingkatkan

8) Pengelolaan data statistik wilayah yang belum memadai

9) Angkatan kerja masih di dominasi pendidikan menengah ke bawah

10) Masih minimnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar

mengajar pada sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas

11) Infrastruktur dan sarana prasarana pendukung perekonomian wilayah

masih perlu ditingkatkan

12) Penyediaan dan pemenuhan kebutuhan air bersih yang belum merata

dan memadai

13) Pengolahan pertanian masih dengan cara-cara konvensional

14) Penjualan produk kehutanan dan perkebunan masih dalam bentuk

bahan baku sehingga belum ada nilai tambah

15) Minimnya pengetahuan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

16) Orbitasi wilayah yang jauh dari pusat kota Yogyakarta

17) Pendekatan pengarusutamaan disaster risk reduction belum diterapkan

secara konsisten.

2. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal pada bahasan ini adalah ruang yang berada di luar

Kecamatan Panggang sebagai satuan kerja maupun Kecamatan Panggang

sebagai wilayah dan berpengaruh terhadap kinerja dan perkembangan

wilayahnya. Identifikasi lingkungan eksternal ini dimaksudkan untuk

mengetahui peluang dan tantangan yang mungkin dimiliki dan dihadapi,

selengkapnya sebagai berikut :

Page 25: LAMPIRAN - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/135_kecamatan panggang... · Penyusunan renja ini mengacu pada kerangka arahan yang telah dirumuskan dalam

23

a. Peluang, yakni segala sesuatu/kondisi eksternal yang dapat dioptimalkan

guna mendorong tupoksi dalam upaya pencapaian sasaran dan target

kinerja. Untuk Kecamatan Panggang meliputi :

1) Regulasi yang memungkinkan kecamatan dan desa diberikan

kewenangan yang lebih luas

2) Komitmen pimpinan daerah untuk memberikan pelimpahan

kewenangan yang lebih luas kepada kecamatan dan desa

3) Komunikasi dan koordinasi yang harmonis antara eksekutif dan

legislatif

4) Pelaksanaan program sektoral dari pemerintah pusat dan pemerintah

provinsi di wilayah kecamatan

5) Makin semaraknya iklim kepariwisataan

6) Meningkatnya kepedulian pemerintah dalam pelestarian seni budaya

7) Meningkatnya kepedulian dunia usaha dalam pemberdayaan

masyarakat dan kelestarian lingkungan

8) Keberadaaan perguruan tinggi sebagai narasumber perumusan

kebijakan sekaligus sebagai mitra dalam pelaksanaannya

9) Keberadaan NGO sebagai mitra dalam pembangunan

10) Peningkatan kerjasama antar wilayah/daerah dalam pemanfaatan dan

pengelolaan sumber daya

11) Meningkatnya akses informasi, diikuti meningkatnya kepedulian

lembaga donor dalam upaya pemenuhan kebutuhan air bersih

12) Kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan sektor kelautan dan

perikanan

13) Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan

b. Ancaman, yakni segala sesuatu/kondisi eksternal yang dapat menghambat

pelaksanaan tupoksi dalam upaya pencapaian sasaran dan target kinerja.

Untuk Kecamatan Panggang meliputi :

1) Demokrasi seringkali ditengarai sebagai kebebasan berekspresi tanpa

batas

2) Pelaksanaan demokrasi seringkali bias dan hanya berpihak kepada

penguasa dan pemilik faktor produksi

3) Pelaksanaan demokrasi seringkali memecah masyarakat dan berbiaya

mahal

4) Adanya ketidaksesuaian antar regulasi yang mengatur

penyelenggaraan pemerintahan daerah

5) Regulasi yang mengatur hubungan antara pemerintah dan pemda

serta tata kelola pemda semakin rigit dan beragam, sehingga otda

seakan hanya semu

6) Regulasi yang mengatur tentang kepegawaian dan penghasilan

aparatur dapat memicu kecemburuan di antara aparatur pemerintah

Page 26: LAMPIRAN - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/135_kecamatan panggang... · Penyusunan renja ini mengacu pada kerangka arahan yang telah dirumuskan dalam

24

7) Minimnya keteladanan para pimpinan nasional

8) Ketergantungan pendapatan daerah dari DAU dan DAK

9) Dampak westernisasi, membawa pengaruh penurunan standar

moralitas dan gaya hidup

10) Inkonsistensi antara jiwa keagamaan dan penerapannya dalam

lingkungan pekerjaan

11) Penyalagunaan teknologi informasi

12) Kerusakan lingkungan dan sampah

13) Kemungkinan terjadinya bencana alam

Dari proses pengamatan dan evaluasi terhadap lingkungan internal dan eksternal

sekaligus realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan

Panggang, maka ada beberapa hal yang layak menjadi perhatian dan

diprioritaskan untuk diperbaiki yakni :

a. Internal

1. Perlunya penambahan jumlah aparatur di Kecamatan Panggang

2. Perlunya diadakan diklat peningkatan kapasitas aparatur

3. Perlunya disusun regulasi yang mengatur secara jelas dan tegas mengenai

kewenangan atau pelimpahan kewenangan kepada kecamatan

4. Perlunya disusun standar pelayanan

5. Pemberian ketugasan baru melalui program/kegiatan baru hendaknya

dikoordinasikan terlebih dahulu, baik dengan kecamatan, pengampu sektor

maupun pengampu fungsi perencanaan dan penganggaran yang disertai

dengan pemberian anggaran dengan perhitungan pagu baru.

6. Penambahan sarana mobilisasi bagi unit kerja, terutama kendaraan dinas

roda 2.

7. Di masa depan, perlu dipertimbangkan pelimpahan

kewenangan/pemberian tugas bidang kebersihan/persampahan kepada

kecamatan disertai sarpras, SDM dan anggarannya

8. Peningkatan anggaran untuk perawatan mobil tanki dan BBM untuk

kendaraan dinas operasional.

9. Penggantian truk tanki mengingat usia operasional.

b. Eksternal

1. Penyediaan air bersih masyarakat

2. Pengembangan perikanan

3. Rehabilitasi hutan dan lahan

4. Rehabilitasi sumber air

5. Perlunya pemberian bantuan pembangunan PAH bagi warga miskin

6. Perlunya kajian dan penerapan teknologi tepat guna dan sederhana untuk

mengeksplorasi sumber air bawah tanah untuk pemenuhan kebutuhan

secara lokal.

7. Pengembangan ternak dan sarana prasarananya

Page 27: LAMPIRAN - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/135_kecamatan panggang... · Penyusunan renja ini mengacu pada kerangka arahan yang telah dirumuskan dalam

25

8. Normalisasi jalur jalan Imogiri-Panggang-Saptosari, mengingat pada tiap

liburan selalu ramai dilalui wisatawan yang akan masuk Gunungkidul,

sedangkan JJLS pada beberapa ruas terutama ruas Giripurwo-Giricahyo-

Girijati-Parangtritis tetap saja sulit dilalui kendaraan bertonase besar.

9. Pembukaan dan promosi obyek wisata baru dan dukungan pembangunan

infrastrukturnya

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017

Proses perumusan/penyusunan rancangan awal RKPD didahului dengan

analisis kebutuhan pada perangkat daerah khususnya satu tahun yang

berkenaan. Di Kecamatan Panggang proses itu dilaksanakan dengan

menggunakan data dasar hasil pelaksanaan kegiatan pada tahun sebelumnya

sebagai bahan evaluasi dan dasar perencanaan untuk tahun berikutnya. Dari

evaluasi tersebut diketahui berapa banyak program/kegiatan yang masih

dibutuhkan untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya dan berapa banyak

program/kegiatan yang sudah tidak dibutuhkan untuk dilaksanakan lagi karena

sudah selesai (tercapai target akhir) atau tidak relevan lagi dengan kondisi

sekarang. Di samping itu juga dilaksanakan inventarisasi kebutuhan untuk

tahun berikutnya yang pada tahun sebelumnya belum dilaksanakan. Hasil dari

kedua proses tersebut disusun menjadi daftar kebutuhan program/kegiatan

tahun berikutnya.

Proses ini diperlukan untuk menjamin keberlangsungan suatu

program/kegiatan yang tidak bisa selesai dilaksanakan dalam satu tahun

anggaran maupun untuk menilai pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya dari

sisi capaian indikator, anggaran, dan sebagainya. Disamping itu juga untuk

mensinkronkan rencana kebutuhan perangkat daerah yang pada akhirnya akan

diketahui kegiatan-kegiatan yang harus ditambahkan pada kegiatan-kegiatan

tahun berikutnya.

Tahapan selanjutnya adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD

TA 2018 dengan hasil analisis kebutuhan seperti tersebut di atas. Hal ini

dilakukan untuk melihat konsistensi usulan kebutuhan program dan kegiatan

dalam tiap tahapan perencanaan. Kemudian berdasarkan beberapa hal tersebut

di atas, proses selanjutnya adalah menuangkan hasil analisis kebutuhan ke

dalam format review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2017 sebagaimana

disajikan dalam tabel 2.4.1. berikut :

Page 28: LAMPIRAN - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/135_kecamatan panggang... · Penyusunan renja ini mengacu pada kerangka arahan yang telah dirumuskan dalam

26

Tabel 2.4.1

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2018 Kabupaten Gunungkidul

Nama PD : Kecamatan Panggang

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu

Indikatif

(Rp.000,00)

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Kebutuhan

Dana

(Rp.000,00)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Outcome : Outcome :

Persentase

pemenuhan

kebutuhan

administrasi

perkantoran

91.400,0 Persentase

pemenuhan

kebutuhan

administrasi

perkantoran

91.400,0

Kegiatan : Kegiatan :

Output : 81.635,0 Output : 81.635,0

Jumlah dan jenis

alat tulis kantor

yang tersedia

4 paket belanja, 1

paket terdiri 10

jenis/item (kertas;

tinta printer; pita

mesin ketik;

penghapus; pulpen;

spidol; paperclip; isi

steples; stopmap;

snelhecter)

3.800,0 Jumlah dan jenis

alat tulis kantor

yang tersedia

4 paket belanja, 1

paket terdiri 10

jenis/item (kertas;

tinta printer; pita

mesin ketik;

penghapus; pulpen;

spidol; paperclip; isi

steples; stopmap;

snelhecter)

3.800,0

Tersedianya

komponen

kelistrikan

4 paket belanja, 1

paket terdiri dari 5

jenis/item (lampu;

kabel; saklar; peting;

sambungan stop

kontak)

1.500,0 Tersedianya

komponen

kelistrikan

4 paket belanja, 1

paket terdiri dari 5

jenis/item (lampu;

kabel; saklar; peting;

sambungan stop

kontak)

1.500,0

No

Rancangan awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan

Penting

1 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Kec. Pgg Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Kec. Pgg

1.1 Penyediaan Jasa,

Peralatan dan

Perlengkapan

Perkantoran

Kec. Pgg Penyediaan Jasa,

Peralatan dan

Perlengkapan

Perkantoran

Kec. Pgg

Page 29: LAMPIRAN - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/135_kecamatan panggang... · Penyusunan renja ini mengacu pada kerangka arahan yang telah dirumuskan dalam

27

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jumlah bahan dan

peralatan

kebersihan

4 paket belanja, 1

paket tediri dari 5

jenis bahan

(pembersih lantai;

pembersih toilet;

pembersih kaca;

pengharum; sabun)

dan 6 jenis alat

kebersihan (pel

kain; pel karet;

kemoceng; serbet;

keset; tempat

sampah)

1.600,0 Jumlah bahan dan

peralatan

kebersihan

4 paket belanja, 1

paket tediri dari 5

jenis bahan

(pembersih lantai;

pembersih toilet;

pembersih kaca;

pengharum; sabun)

dan 6 jenis alat

kebersihan (pel

kain; pel karet;

kemoceng; serbet;

keset; tempat

sampah)

1.600,0

Jumlah bulan yang

diterima atas

pemanfaatan jasa

listrik

12 bulan (3 SR

listrik)

13.200,0 Jumlah bulan yang

diterima atas

pemanfaatan jasa

listrik

12 bulan (3 SR

listrik)

13.200,0

Jumlah bulan yang

diterima atas

pemanfaatan jasa

air

12 bulan (1 SR air) 2.000,0 Jumlah bulan yang

diterima atas

pemanfaatan jasa

air

12 bulan (1 SR air) 2.000,0

Jumlah bulan yang

diterima atas

pemanfaatan jasa

telephone

12 bulan (1 line telp) 1.800,0 Jumlah bulan yang

diterima atas

pemanfaatan jasa

telephone

12 bulan (1 line telp) 1.800,0

Jumlah

ketersediaan surat

kabar berlangganan

12 bulan (1 SKH) 1.200,0 Jumlah

ketersediaan surat

kabar berlangganan

12 bulan (1 SKH) 1.200,0

Jumlah hari tugas

tenaga harian lepas

pengadministrasi

umum

262 hari kerja (2

orang)

20.960,0 Jumlah hari tugas

tenaga harian lepas

pengadministrasi

umum

262 hari kerja (2

orang)

20.960,0

Jumlah hari tugas

penjagaan kantor

oleh petugas jaga

malam

365 hari (1 orang

penjaga)

9.125,0 Jumlah hari tugas

penjagaan kantor

oleh petugas jaga

malam

365 hari (1 orang

penjaga)

9.125,0

Jumlah kendaraan

dinas yang terbayar

pajaknya

1 mobil dan 4 motor 2.500,0 Jumlah kendaraan

dinas yang terbayar

pajaknya

1 mobil dan 4 motor 2.500,0

Page 30: LAMPIRAN - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/135_kecamatan panggang... · Penyusunan renja ini mengacu pada kerangka arahan yang telah dirumuskan dalam

28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jumlah barang

cetakan

4 paket cetakan, 1

paket terdiri dari 7

jenis cetakan

(lembar disposisi;

lembar sppd; lembar

pengantar; bkp;

register surat

masuk; register

surat keluar; amplop

1.870,0 Jumlah barang

cetakan

4 paket cetakan, 1

paket terdiri dari 7

jenis cetakan

(lembar disposisi;

lembar sppd; lembar

pengantar; bkp;

register surat

masuk; register

surat keluar; amplop

1.870,0

Jumlah lembar

fotocopy

8.400 lembar copy 1.680,0 Jumlah lembar

fotocopy

8.400 lembar copy 1.680,0

Jumlah peralatan

kerja yang

terfasilitasi

pemeliharaannya

2 mesin ketik; 6

komputer, 6 printer,

4 AC

3.400,0 Jumlah peralatan

kerja yang

terfasilitasi

pemeliharaannya

2 mesin ketik; 6

komputer, 6 printer,

4 AC

3.400,0

Jumlah pengadaan

Personal Computer

1 unit 6.000,0 Jumlah pengadaan

Personal Computer

1 unit 6.000,0

Jumlah pengadaan

Laptop

1 unit 7.000,0 Jumlah pengadaan

Laptop

1 unit 7.000,0

Jumlah pengadaan

printer (dot matrix)

1 unit 4.000,0 Jumlah pengadaan

printer (dot matrix)

1 unit 4.000,0

Output : 9.765,0 Output : 9.765,0

Jumlah makan dan

minuman untuk

rapat dan tamu

182 os dan 90 os 3.165,0 Jumlah makan dan

minuman untuk

rapat dan tamu

182 os dan 90 os 3.165,0

Frekuensi rapat,

konsultasi dan

koordinasi

dalam daerah 125 op 6.600,0 Frekuensi rapat,

konsultasi dan

koordinasi

dalam daerah 125 op 6.600,0

Outcome : Outcome :

Persentase

kebutuhan

pemenuhan sarana

dan prasarana

aparatur

90,00% 44.670,0 Persentase

kebutuhan

pemenuhan sarana

dan prasarana

aparatur

90,00% 44.670,0

1.2 Penyediaan

RapatRapat,

Konsultasi dan

Koordinasi

Kec. Pgg Penyediaan

RapatRapat,

Konsultasi dan

Koordinasi

Kec. Pgg

2 Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

Kec. Pgg Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

Kec. Pgg

Page 31: LAMPIRAN - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/135_kecamatan panggang... · Penyusunan renja ini mengacu pada kerangka arahan yang telah dirumuskan dalam

29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kegiatan : Kegiatan :

Output : 13.000,0 Output : 13.000,0

Jumlah pengadaan

AC

2 unit 10.000,0 Jumlah pengadaan

AC

2 unit 10.000,0

Jumlah pengadaan

kursi tunggu

pelayanan (stainless)

1 unit 3.000,0 Jumlah pengadaan

kursi tunggu

pelayanan (stainless)

1 unit 3.000,0

Output : 31.670,0 Output : 31.670,0

Jumlah bulan

pemeliharaan

gedung /kantor

12 bulan (aula;

kantor; rumah

dinas, gedung

pelayanan)

3.500,0 Jumlah bulan

pemeliharaan

gedung /kantor

12 bulan (aula;

kantor; rumah

dinas, gedung

pelayanan)

3.500,0

Jumlah bulan

pemeliharaan

kendaraan dinas

12 bulan (1 mobil

dan 4 motor)

26.500,0 Jumlah bulan

pemeliharaan

kendaraan dinas

12 bulan (1 mobil

dan 4 motor)

26.500,0

Jumlah intensitas

perawatan mebelair

4 paket perawatan, 1

paket terdiri dari 7

jenis (meja kursi

rapat; meja kursi

tamu; meja

komputer; rak;

almari)

1.670,0 Jumlah intensitas

perawatan mebelair

4 paket perawatan, 1

paket terdiri dari 7

jenis (meja kursi

rapat; meja kursi

tamu; meja

komputer; rak;

almari)

1.670,0

Outcome : Outcome :

Persentase PNS/

aparatur sipil taat

aturan

99% 2.000,0 Persentase PNS/

aparatur sipil taat

aturan

99% 2.000,0

Kegiatan : Kegiatan :

Output : Output :

Frekuensi

terfasilitasinya

administrasi

kepegawaian

aparatur kecamatan

(bulan)

12 2.000,0 Frekuensi

terfasilitasinya

administrasi

kepegawaian

aparatur kecamatan

(bulan)

12 2.000,0

2.1 Pengadaan/

Pembangunan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

Kec. Pgg Pengadaan/

Pembangunan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

Kec. Pgg

2.2 Pemeliharaan/

Rehabilitasi Sarana

dan Prasarana

Perkantoran

Kec. Pgg Pemeliharaan/

Rehabilitasi Sarana

dan Prasarana

Perkantoran

Kec. Pgg

3 Program

Peningkatan

Ketatalaksanaan

dan Kapasitas

Kec. Pgg Program

Peningkatan

Ketatalaksanaan

dan Kapasitas

Kec. Pgg

3.1 Penyelenggaraan

ketatalaksanaan

dan pengelolaan

kepegawaian

Perangkat Daerah

Kec. Pgg Penyelenggaraan

ketatalaksanaan

dan pengelolaan

kepegawaian

Perangkat Daerah

Kec. Pgg

Page 32: LAMPIRAN - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/135_kecamatan panggang... · Penyusunan renja ini mengacu pada kerangka arahan yang telah dirumuskan dalam

30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Outcome : Outcome :

Persentase laporan

keuangan yang

disusun tepat

waktu dan

akuntabel

100% 32.000,0 Persentase laporan

keuangan yang

disusun tepat

waktu dan

akuntabel

100% 32.000,0

Kegiatan : Kegiatan :

Output : 32.000,0 Output : 32.000,0

Dokumen laporan

keuangan

semesteran

1 dokumen 500,0 Dokumen laporan

keuangan

semesteran

1 dokumen 500,0

Dokumen laporan

keuangan akhir

tahun dan CALK

1 dokumen 2.500,0 Dokumen laporan

keuangan akhir

tahun dan CALK

1 dokumen 2.500,0

Dokumen laporan

keuangan

bulanan/SPJ

12 dokumen 29.000,0 Dokumen laporan

keuangan

bulanan/SPJ

12 dokumen 29.000,0

Outcome : Outcome :

Persentase

kesesuaian

program dalam

Renja PD terhadap

RKPD dan Renstra

PD terhadap

RPJMD

100% 12.500,0 Persentase

kesesuaian

program dalam

Renja PD terhadap

RKPD dan Renstra

PD terhadap

RPJMD

100% 12.500,0

Kegiatan : Kegiatan :

Output : 9.500,0 Output : 9.500,0

Dokumen LAKIP 1 dokumen 1.500,0 Dokumen LAKIP 1 dokumen 1.500,0

Dokumen

perencanaan

kegiatan dan

anggaran (

4 dokumen (Renja;

Renja Perubahan;

DPA; DPPA)

8.000,0 Dokumen

perencanaan

kegiatan dan

anggaran (

4 dokumen (Renja;

Renja Perubahan;

DPA; DPPA)

8.000,0

Output : 3.000,0 Output : 3.000,0

Dokumen laporan

TEPPA dan Evaluasi

pencapaian target

kinerja

TEPPA 12 dokumen;

Evaluasi RKPD 4

dokumen

3.000,0 Dokumen laporan

TEPPA dan Evaluasi

pencapaian target

kinerja

TEPPA 12 dokumen;

Evaluasi RKPD 4

dokumen

3.000,0

5.2 Pengendalian

Internal Perangkat

Daerah

Kec. Pgg Pengendalian

Internal Perangkat

Daerah

Kec. Pgg

5 Program

Peningkatan

Kualitas

Perencanaan

Kec. Pgg Program

Peningkatan

Kualitas

Perencanaan

Kec. Pgg

5.1 Perencanaan

Kinerja PD

Kec. Pgg Perencanaan

Kinerja PD

Kec. Pgg

4 Program

Peningkatan

Kualitas Pelaporan

Keuangan

Perangkat Daerah

Kec. Pgg Program

Peningkatan

Kualitas Pelaporan

Keuangan

Perangkat Daerah

Kec. Pgg

4.1 Penyusunan

Laporan Keuangan

Perangkat Daerah

Kec. Pgg Penyusunan

Laporan Keuangan

Perangkat Daerah

Kec. Pgg

Page 33: LAMPIRAN - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/135_kecamatan panggang... · Penyusunan renja ini mengacu pada kerangka arahan yang telah dirumuskan dalam

31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Outcome : Outcome :

Nilai IKM PD 78,5 3.005,0 Nilai IKM PD 78,5 3.005,0

Kegiatan : Kegiatan :

Output : 3.005,0 Output : 3.005,0

Dokumen

pengukuran IKM

2 dokumen/ 300

orang

1.505,0 Dokumen

pengukuran IKM

2 dokumen/ 300

orang

1.505,0

Dokumen RTP (SPIP) 1 dokumen 1.500,0 Dokumen RTP (SPIP) 1 dokumen 1.500,0

Outcome : Outcome :

Persentase desa

yang menetapkan

APBDesa tepat

waktu dan benar

100% 541.711,5 Persentase desa

yang menetapkan

APBDesa tepat

waktu dan benar

100% 541.711,5

Kegiatan : Kegiatan :

Output : 39.200,0 Output : 39.200,0

Frekuensi fasilitasi

penyusunan dan

pengelolaan

APBDesa

12 kali 18.500,0 Frekuensi fasilitasi

penyusunan dan

pengelolaan

APBDesa

12 kali 18.500,0

Jumlah desa yang

menyelenggarakan

pengisian perangkat

desa dengan baik;

5 desa; 14.200,0 Jumlah desa yang

menyelenggarakan

pengisian perangkat

desa dengan baik;

5 desa; 14.200,0

Jumlah

perangkat/lembaga

desa yang

meningkat

pengetahuan dan

pemahamannya

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan desa

100 orang Jumlah

perangkat/lembaga

desa yang

meningkat

pengetahuan dan

pemahamannya

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan desa

100 orang

Frekuensi

koordinasi bidang

administrasi

pertanahan

2 kali 2.000,0 Frekuensi

koordinasi bidang

administrasi

pertanahan

2 kali 2.000,0

Dokumen monografi

desa dan kecamatan

2 dokumen 2.500,0 Dokumen monografi

desa dan kecamatan

2 dokumen 2.500,0

6 Program

Peningkatan

Kec. Pgg Program

Peningkatan

Kec. Pgg

6.1 Penyelenggaraan

Pelayanan Publik

Kec. Pgg Penyelenggaraan

Pelayanan Publik

Kec. Pgg

7 Program

Peningkatan

Penyelenggaraan

Pelayanan

Kecamatan

Kec. Pgg Program

Peningkatan

Penyelenggaraan

Pelayanan

Kecamatan

Kec. Pgg

7.1 Pembinaan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

Kec. Pgg Pembinaan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

Kec. Pgg

Page 34: LAMPIRAN - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/135_kecamatan panggang... · Penyusunan renja ini mengacu pada kerangka arahan yang telah dirumuskan dalam

32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Frekuensi fasilitasi

dan kordinasi

pemanfaatan tata

ruang

1 kali 2.000,0 Frekuensi fasilitasi

dan kordinasi

pemanfaatan tata

ruang

1 kali 2.000,0

Output : 365.267,5 Output : 365.267,5

Jumlah

kesepakatan

penanggulangan

kemiskinan;

4 kesepakatan; 12.710,0 Jumlah

kesepakatan

penanggulangan

kemiskinan;

4 kesepakatan; 12.710,0

Jumlah

kesepakatan

penanganan PMKS;

1 kesepakatan ; Jumlah

kesepakatan

penanganan PMKS;

1 kesepakatan ;

Jumlah operator

pengelola SID yang

terbina

12 orang operator; Jumlah operator

pengelola SID yang

terbina

12 orang operator;

Jumlah

kesepakatan

penanganan

pencegahan

perkawinan usia

dini

2 kesepakatan Jumlah

kesepakatan

penanganan

pencegahan

perkawinan usia

dini

2 kesepakatan

Jumlah

kesepakatan forum

kecamatan sehat;

4 kesepakatan; 2

kesepakatan; 1

kesepakatan

3.735,5 Jumlah

kesepakatan forum

kecamatan sehat;

4 kesepakatan; 2

kesepakatan; 1

kesepakatan

3.735,5

Jumlah

kesepakatan forum

desa siaga;

2 Kesepakatan Jumlah

kesepakatan forum

desa siaga;

2 Kesepakatan

Jumlah

kesepakatan

posdaya

1 kesepakatan ; Jumlah

kesepakatan

posdaya

1 kesepakatan ;

Terlaksananya

pengadaan closet,

semen, pasir, batu

bata untuk KK

Miskin

Girikarto 10 KK;

Girisekar 32 KK;

Girimulyo 14 KK;

Giriwungu 8 KK;

Giriharjo 15 KK;

Girisuko 15 KK;

235.000,0 Terlaksananya

pengadaan closet,

semen, pasir, batu

bata untuk KK

Miskin

Girikarto 10 KK;

Girisekar 32 KK;

Girimulyo 14 KK;

Giriwungu 8 KK;

Giriharjo 15 KK;

Girisuko 15 KK;

235.000,0

Frekuensi

koordinasi dan

konsultasi

pelaksanaan

pengadaan jamban

bagi KK miskin

12 kali 5.000,0 Frekuensi

koordinasi dan

konsultasi

pelaksanaan

pengadaan jamban

bagi KK miskin

12 kali 5.000,0

7.2 Pembinaan Sosial

dan

Kemasyarakatan

Kec. Pgg Pembinaan Sosial

dan

Kemasyarakatan

Kec. Pgg

Page 35: LAMPIRAN - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/135_kecamatan panggang... · Penyusunan renja ini mengacu pada kerangka arahan yang telah dirumuskan dalam

33

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jumlah layanan

droping air yang

diterima masyarakat

750 tanki 99.242,0 Jumlah layanan

droping air yang

diterima masyarakat

750 tanki 99.242,0

Pelaksanaan Safari

taraweh ramadhan

tingkat kecamatan;

5 masjid; 6.390,0 Pelaksanaan Safari

taraweh ramadhan

tingkat kecamatan;

5 masjid; 6.390,0

Pelaksanaan dialog

antar umat

beragama tingkat

kecamatan

40 orang Pelaksanaan dialog

antar umat

beragama tingkat

kecamatan

40 orang

Dokumen hasil

monev bidang

kesejahteraan sosial

1 dokumen 3.190,0 Dokumen hasil

monev bidang

kesejahteraan sosial

1 dokumen 3.190,0

Output : 42.605,0 Output : 42.605,0

Jumlah

kesepakatan rakor

TP PKK

12 kesepakatan 5.605,0 Jumlah

kesepakatan rakor

TP PKK

12 kesepakatan 5.605,0

Jumlah

kesepakatan

penanganan

perempuan dan

anak korban KDRT

2 kesepakatan 25.000,0 Jumlah

kesepakatan

penanganan

perempuan dan

anak korban KDRT

2 kesepakatan 25.000,0

Jumlah

kesepakatan

penanganan

kepemudaan dan

karang taruna

1 kesepakatan Jumlah

kesepakatan

penanganan

kepemudaan dan

karang taruna

1 kesepakatan

Jumlah

kesepakatan forum

anak kecamatan

2 kesepakatan Jumlah

kesepakatan forum

anak kecamatan

2 kesepakatan

Jumlah

kesepakatan

partisipasi

peringatan hari jadi

Kab Gk

1 kesepakatan Jumlah

kesepakatan

partisipasi

peringatan hari jadi

Kab Gk

1 kesepakatan

7.3 Pembinaan

Perempuan,

Budaya, Pemuda

dan Olah Raga

Kec. Pgg Pembinaan

Perempuan,

Budaya, Pemuda

dan Olah Raga

Kec. Pgg

Page 36: LAMPIRAN - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/135_kecamatan panggang... · Penyusunan renja ini mengacu pada kerangka arahan yang telah dirumuskan dalam

34

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jumlah kelompok

seni yang dibina dan

dipentaskan

15 kelompok Jumlah kelompok

seni yang dibina dan

dipentaskan

15 kelompok

Jumlah

kesepakatan

pelestarian dan

pengembangan

budaya lokal

4 kesepakatan Jumlah

kesepakatan

pelestarian dan

pengembangan

budaya lokal

4 kesepakatan

Jumlah cabang

olahraga yang

diikuti dalam Pordes;

9 cabang olahraga; 12.000,0 Jumlah cabang

olahraga yang

diikuti dalam Pordes;

9 cabang olahraga; 12.000,0

Jumlah pemuda

yang mendapatkan

penyuluhan ttg

bahaya miras dan

narkoba

40 orang; Jumlah pemuda

yang mendapatkan

penyuluhan ttg

bahaya miras dan

narkoba

40 orang;

Output : 16.100,0 Output : 16.100,0

Jumlah

kesepakatan

koordinasi Muspika;

12 keespakatan 7.000,0 Jumlah

kesepakatan

koordinasi Muspika;

12 keespakatan 7.000,0

Jumlah laporan

hasil patroli bersama

12 dokumen laporan Jumlah laporan

hasil patroli bersama

12 dokumen laporan

Jumlah anggota

Linmas yang

diharapkan

meningkat

pengetahuannya

50 orang 3.400,0 Jumlah anggota

Linmas yang

diharapkan

meningkat

pengetahuannya

50 orang 3.400,0

Jumlah satgas siaga

bencana yang

meningkat

kemampuannya

40 orang 3.400,0 Jumlah satgas siaga

bencana yang

meningkat

kemampuannya

40 orang 3.400,0

Jumlah aparatur

yang disiapkan

dalam penanganan

PEKAT

30 orang 2.300,0 Jumlah aparatur

yang disiapkan

dalam penanganan

PEKAT

30 orang 2.300,0

7.4 Pembinaan

Ketentraman,

Ketertiban dan

Pencegahan

Bencana

Kec. Pgg Pembinaan

Ketentraman,

Ketertiban dan

Pencegahan

Bencana

Kec. Pgg

Page 37: LAMPIRAN - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/135_kecamatan panggang... · Penyusunan renja ini mengacu pada kerangka arahan yang telah dirumuskan dalam

35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Output : 23.950,0 Output : 23.950,0

Jumlah anggota

Paskibra Kecamatan

yang dibentuk dan

dilatih

75 orang ( 1 peleton) 23.950,0 Jumlah anggota

Paskibra Kecamatan

yang dibentuk dan

dilatih

75 orang ( 1 peleton) 23.950,0

Output : 35.350,0 Output : 35.350,0

Dokumen usulan

hasil musrenbang

7 dokumen 6.000,0 Dokumen usulan

hasil musrenbang

7 dokumen 6.000,0

Jumlah desa yang

dievaluasi;

6 desa; 6 padukuhan 8.350,0 Jumlah desa yang

dievaluasi;

6 desa; 6 padukuhan 8.350,0

Jumlah padukuhan

yang dievaluasi

6 padukuhan Jumlah padukuhan

yang dievaluasi

6 padukuhan

Jumlah

kesepakatan

koordinasi dan

monev PNPM MP dan

program

lanjutannya;

12 kesepakatan; 4.000,0 Jumlah

kesepakatan

koordinasi dan

monev PNPM MP dan

program

lanjutannya;

12 kesepakatan; 4.000,0

Fasilitasi BBGRM 6 desa Fasilitasi BBGRM 6 desa

Dokumen profil desa

dan profil kecamatan

7 dokumen 3.500,0 Dokumen profil desa

dan profil kecamatan

7 dokumen 3.500,0

Terlaksananya

pembinaan

perencanaan

pembangunan dan

pemberdayaan

masyarakat desa

30 orang 13.500,0 Terlaksananya

pembinaan

perencanaan

pembangunan dan

pemberdayaan

masyarakat desa

30 orang 13.500,0

Output : 11.765,0 Output : 11.765,0

Pelaku industri

kecil/rumah tangga

yang meningkat

pengetahuannya

20 orang 2.000,0 Pelaku industri

kecil/rumah tangga

yang meningkat

pengetahuannya

20 orang 2.000,0

7.5 Penyiapan Pasukan

Pengibar Bendera

(PASKIBRA)

Kecamatan

Kec. Pgg Penyiapan Pasukan

Pengibar Bendera

(PASKIBRA)

Kecamatan

Kec. Pgg

7.6 Pembinaan

Perencanaan

Pembangunan dan

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Kec. Pgg Pembinaan

Perencanaan

Pembangunan dan

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Kec. Pgg

7.7 Pembinaan

Perekonomian

Masyarakat Desa

Kec. Pgg Pembinaan

Perekonomian

Masyarakat Desa

Kec. Pgg

Page 38: LAMPIRAN - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/135_kecamatan panggang... · Penyusunan renja ini mengacu pada kerangka arahan yang telah dirumuskan dalam

36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jumlah kelompok

usaha masyarakat

yang dikirim pada

pameran dalam

rangka Hari Jadi

Kabupaten.

3 kelompok 5.000,0 Jumlah kelompok

usaha masyarakat

yang dikirim pada

pameran dalam

rangka Hari Jadi

Kabupaten.

3 kelompok 5.000,0

Jumlah

kesepakatan

koordinasi masa

tanam, perbenihan,

pemupukan,

perkebunan,

peternakan dan

budidaya perikanan

2 dokumen 2.765,0 Jumlah

kesepakatan

koordinasi masa

tanam, perbenihan,

pemupukan,

perkebunan,

peternakan dan

budidaya perikanan

2 dokumen 2.765,0

Dokumen hasil

monev bidang

pemberdayaan

masyarakat

1 dokumen 2.000,0 Dokumen hasil

monev bidang

pemberdayaan

masyarakat

1 dokumen 2.000,0

Output : 7.474,0 Output : 7.474,0

Jumlah pelayanan

yang terselesaikan

240 layanan 7.474,0 Jumlah pelayanan

yang terselesaikan

240 layanan 7.474,0

727.286,5 727.286,5 JUMLAH JUMLAH

7.8 Penyelenggaraan

Pelayanan Terpadu

Kecamatan

Kec. Pgg Penyelenggaraan

Pelayanan Terpadu

Kecamatan

Kec. Pgg

Page 39: LAMPIRAN - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/135_kecamatan panggang... · Penyusunan renja ini mengacu pada kerangka arahan yang telah dirumuskan dalam

37

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang

telah ditetapkan. Keseluruhan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

dimaksud diperoleh melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang) Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) Kecamatan.

Usulan yang dihasilkan dalam Musrenbang Kecamatan merupakan hasil

proses usulan bottom up. Pada awalnya di tingkat padukuhan dilaksanakan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Padukuhan (Musrenbangdus) yang

menghasilkan daftar rencana usulan pembangunan tiap-tiap padukuhan. Usulan

dari usulan tiap padukuhan kemudian di bawa ke forum Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Pada forum musrenbangdes

usulan tersebut kemudian dibahas untuk kemudian dibuat skala prioritas

rencana pelaksanaannya. Hasil Musrenbangdes kemudian dibawa ke forum

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan ditindaklanjuti ke

forum-forum Musrenbang di tingkat lebih yang tinggi. Pada Musrenbang

Kecamatan yang diikuti oleh Desa dan Instansi terkait di wilayah Kecamatan

Panggang membahas usulan rencana program/kegiatan dari desa dan instansi di

Kecamatan Panggang untuk disetujui oleh forum, yang kemudian akan menjadi

acuan pelaksanaan Program/ Kegiatan yang akan diusulkan oleh Kecamatan

Panggang dalam dalam Musrenbang tingkat Kabupaten.

Pada Tahun 2017 ini, berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40

Tahun 2012 tentang Tata Cara Penghitungan Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan

dan Penyusunan Program Pembangunan Prioritas. Maka usulan program dan

kegiatan yang berasal dari masyarakat dikelompokkan menjadi 2, yakni usulan

program dan kegiatan dengan Pagu Indikatif Sektoral dan Pagu Indikatif Wilayah

Kecamatan. 2 pagu ini ditetapkan untuk memberikan ruang dan jaminan agar

usulan dari masyarakat lebih terakomodir.

Selanjutnya usulanprogram/kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Tahun 2017 untuk program/kegiatan PIWK Kecamatan Panggang TA 2017 tersaji

dalam tabel 2.5.1. berikut :

Page 40: LAMPIRAN - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/135_kecamatan panggang... · Penyusunan renja ini mengacu pada kerangka arahan yang telah dirumuskan dalam

38

Tabel 2.5.1

Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2018 dari

Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Gunungkidul

Besaran/

Volume

Tolok ukur Target (Rp. 000,00)

1 2 3 4 5 6

Urusan :

I KESEHATAN

Program :

1 Program Promosi

Kesehatan dan

Pemberdayaan

Masyarakat

Kegiatan :

a Pengembangan Perilaku

Hidup Bersih dan Sehat

(PHBS)

Girikarto Terlaksananya pengadaan

jamban sehat bagi

keluarga miskin

10 KK 25.000 Dinkes

Girisekar Terlaksananya pengadaan

jamban sehat bagi

keluarga miskin

32 KK 80.000 Dinkes

Girimulyo Terlaksananya pengadaan

jamban sehat bagi

keluarga miskin

14 KK 35.000 Dinkes

Giriwungu Terlaksananya pengadaan

jamban sehat bagi

keluarga miskin

8 KK 20.000 Dinkes

Giriharjo Terlaksananya pengadaan

jamban sehat bagi

keluarga miskin

15 KK 37.500 Dinkes

Girisuko Terlaksananya pengadaan

jamban sehat bagi

keluarga miskin

15 KK 37.500 Dinkes

Urusan :

II PEKERJAAN UMUM

Program :

1 Program Pembangunan,

Peningkatan, Rehabilitasi

dan Pemeliharaan Jalan

dan Jembatan

Kegiatan :

a Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan

Desa

Girisekar

(ruas jalan

Girisekar-

kadisobo)

Panjang ruas jalan yang

perlu dibangun saluran

air

100 m 57.500 DPU

Urusan :

III PERHUBUNGAN

Program :

1 Program Pengembangan

Sarana dan Prasarana

Perhubungan

Kegiatan :

a Pengelolaan Lampu

Penerangan Jalan Umum

( LPJU )

Giriwungu

(SD Panggang

3)

Terlaksananya

pemasangan lampu

penerangan jalan umum

tenaga listrik

1 titik 20.000 Dishub

Girikarto

(Doplang)

Terlaksananya

pemasangan lampu

penerangan jalan umum

tenaga listrik

1 titik 20.000 Dishub

Girimulyo

(perempatan

bledog)

Terlaksananya

pemasangan lampu

penerangan jalan umum

tenaga listrik

1 titik 20.000 Dishub

No Program/ Kegiatan LokasiIndikator Kinerja

Catatan

Page 41: LAMPIRAN - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/135_kecamatan panggang... · Penyusunan renja ini mengacu pada kerangka arahan yang telah dirumuskan dalam

39

1 2 3 4 5 6

Giriharjo

(Balai

padukuhan

panggang 3)

Terlaksananya

pemasangan lampu

penerangan jalan umum

tenaga listrik

1 titik 20.000 Dishub

Girisuko

(pertigaan

balai

padukuhan

temuireng 1)

Terlaksananya

pemasangan lampu

penerangan jalan umum

tenaga listrik

1 titik 20.000 Dishub

Urusan :

IV PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

Program :

1 Program Perlindungan

Perempuan, Anak, dan

Pengarusutamaan Gender

Kegiatan :

a Pemberdayaan

Perempuan dan

Pengarusutamaan Gender

Girikarto Jumlah desa yang

memerlukan

pendampingan Desa

Prima

1 desa 6.000 DP3AKBPMD

Urusan :

V SOSIAL

Program :

1 Program Peningkatan

Kesejahteraan Sosial

Kegiatan :

a Pendampingan Fakir

Miskin dan PMKS

Girisuko,

Girikarto,

Girisekar

Terlaksananya

pendampingan kelompok

KUBE

3 klp 60.000 Dinsos

Girisekar,

Girikarto,

Girimulyo,

Giriwungu,

Giriharjo,

Girisuko

Terlaksananya

rehabilitasi rumah bagi

keluarga miskin

6 KK 60.000 Dinsos

Girimulyo,

Giriwungu,

Giriharjo

Terlaksanya pelatihan

USEP Keluarga miskin

3 klp 30.000 Dinsos

b Penyelenggaraan

Rehabilitasi Sosial dan

Pengarusutamaan

Disabilitas

Girisuko

(Pacar)

Jumlah penerima

bantuan alat bantu dengar

(an. Wahyu)

1 orang 500 Dinsos

Girikarto

(bolang,

wiloso),

Girimulyo

Jumlah difabel yang

memerlukan bantuan

kursi roda

3 orang 4.500 Dinsos

Giriwungu

(Pejaten)

Jumlah difabel yang

memerlukan bantuan

kruk

2 orang 700 Dinsos

Girimulyo

(Legundi)

Jumlah difabel yang

memerlukan bantuan

Kruk walker (an.

Lugiyem)

1 orang 250 Dinsos

Page 42: LAMPIRAN - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/135_kecamatan panggang... · Penyusunan renja ini mengacu pada kerangka arahan yang telah dirumuskan dalam

40

1 2 3 4 5 6

Urusan :

VI OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM,

ADMINISTRASI

KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT D

Program :

1 Program Peningkatan

Penyelenggaraan

Pelayanan Kecamatan

Kegiatan :

a Pembinaan Perencanaan

Pembangunan dan

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Girisekar,

Girikarto,

Girimulyo,

Giriwungu,

Giriharjo,

Girisuko

Jumlah peserta

perwakilan desa yang

mendapatkan Pembinaan

dan Koordinasi

Penyusunan Perencanaan

Pembangunan Desa dan

Kecamatan

30 orang 13.500 Kecamatan

Urusan :

VII PARIWISATA

Program :

1 Program pengembangan

destinasi wisata

Kegiatan :

a Pembinaan kelembagaan

destinasi pariwisata

Girikarto Jumlah angkatan

pembinaan bagi pengelola

pokdarwis Pantai gesing

1 angkatan 23.000 dispar

Girisuko Jumlah angkatan

pembinaan bagi pokdarwis

watu payung

1 angkatan 23.000 dispar

Urusan :

VIII PERINDUSTRIAN

Program :

1 Program Pengembangan

Industri Kecil dan

Menengah (IKM)

Kegiatan :

a Pembinaan dan

Pendampingan IKM

Desa

Giriwungu

pelatihan pembuatan

makanan olahan

berbahan ketela

20 orang 57.025 Disperindag

Desa

Girisekar

pelatihan pembuatan

makanan olahan

berbahan ketela

20 orang 57.025 Disperindag

Desa

Girimulyo

pelatihan pembuatan

makanan olahan

berbahan ketela

20 orang 57.025 Disperindag

Desa

Giriharjo

kelompok pengrajin kayu

(kacamata kayu)

20 orang 57.025 Disperindag

842.050 JUMLAH

Page 43: LAMPIRAN - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/135_kecamatan panggang... · Penyusunan renja ini mengacu pada kerangka arahan yang telah dirumuskan dalam

41

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Telaahan Renja Kerja Kecamatan Panggang yang dimuat dalam Rencana

Strategis 2016-2021 terhadap kebijakan nasional dilaksanakan secara

berjenjang/hirarki selaras dengan pencapaian visi-misi Pemerintah Kabupaten

Gunungkidul. Hal tersebut sesuai dengan prinsip bahwa perencanaan

pembangunan daerah sebagai subsistem perencanaan pembangunan nasional

mengandung konsekuensi bahwa seluruh target dan sasaran pencapaiannya

harus mendukung sasaran dan target pembangunan nasional serta memiliki

sinergitas yang harmonis dalam semua strategi kebijakannya.

Sesuai dengan uraian tersebut di atas maka telaahan rencana kerja

Kecamatan Panggang selalu memperhatikan sinkronisasi dan harmonisasi

kebijakan yang akan diterapkan oleh Pemerintah, Pemerintah DIY dan

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul seperti berikut :

Tabel 3.1.1.

Sinkronisasi Sasaran Nasional, DIY dan Kabupaten Gunungkidul

sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Panggang

Nasional DIY Kab. Gunungkidul

Sasaran pembangunan dimensi pemerataan

a. Pendapatan masyarakat meningkat

b. Kesenjangan

pendapatan masyarakat menurun

a. Jumlah penduduk miskin menurun

Sasaran pembangunan politik, hukum,

pertahanan dan keamanan

a. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

meningkat b. Akuntabilitas

pengelolaan keuangan

daerah meningkat

c. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

meningkat d. Akuntabilitas

pengelolaan keuangan

daerah meningkat

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Panggang

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai oleh setiap satuan kerja dalam

rentang waktu yang telah direncanakan. Sedang sasaran adalah target yang akan

diharapkan dari suatu tujuan yang telah dirumuskan untuk dilaksanakan dalam

jangka waktu yang telah ditentukan. Berikut kami sajikan tabel Prioritas dan

Sasaran Utama Kecamatan Panggang :

Page 44: LAMPIRAN - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/135_kecamatan panggang... · Penyusunan renja ini mengacu pada kerangka arahan yang telah dirumuskan dalam

42

Tabel 3.2.1.

Prioritas dan Sasaran Utama Kecamatan Panggang

No Prioritas Sasaran Daerah

Indikator Sasaran

Daerah

Sasaran PD Indikator

Sasaran PD

(Outcome)

1. Reformasi birokrasi

dan pelayanan

publik

Akuntabilitas kinerja

pemerintah daerah

meningkat

Nilai akuntabilitas

kinerja instansi

pemerintah

(AKIP)

Kualitas penyelenggaraan

pemerintahan desa meningkat

Jumlah desa yang tertib

penyelenggaraan administrasi

keuangan

Selanjutnya kami sajikan tabel sasaran pendukung tugas dan fungsi Kecamatan

Panggang : Tabel 3.2.2.

Tabel Sasaran Pendukung Tugas dan Fungsi Kecamatan Panggang No Sasaran PD

1.

2.

3.

4.

1 Renja PD terhadap

RKPD

2 Renstra PD terhadap

RPJMD

3 Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan Meningkat

1.

Indikator Sasaran PD

(outcome)

Persentase kesesuaian

Program:

Persentase Laporan

Keuangan Disusun Tepat

Waktu

Program

1. Kepuasan masyarakat

terhadap penyelenggaraan

pelayanan publik meningkat

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

Peningkatan Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Aparatur

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Nilai IKM PD

1.2 Kesesuaian program dalam

dokumen perencanaan

pembangunan daerah

Peningkatan Kualitas Perencanaan

Peningkatan Kualitas Pelaporan

Keuangan Perangkat Daerah

Berikutnya kami sajikan tabel Tujuan dan Sasaran Kecamatan Panggang serta

tabel Indikator kinerja Utama Kecamatan Panggang :

Tabel 3.2.3. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Panggang

Tujuan dan Sasaran PD Indikator Kinerja

Tujuan dan Sasaran PD

Target Kinerja

Tujuan dan Sasaran Tahun

2018

TUJUAN :

Terwujudnya penyelenggaraan

pelayanan pemerintahan kecamatan yang berkualitas

Indeks kualitas penyelenggaraan

pelayanan pemerintahan kecamatan

94,75

SASARAN :

1. Kepuasan masyarakat

terhadap penyelenggaraan pelayanan Perangkat Daerah

Nilai IKM PD 78,5

2. Akuntabilitas pengelolaan

keuangan meningkat

Persentase laporan keuangan

disusun tepat waktu

100%

3. Kualitas penyelenggaraan

pemerintahan desa meningkat

Jumlah desa yang tertib

penyelenggaraan administrasi keuangan

6 Desa

Page 45: LAMPIRAN - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/135_kecamatan panggang... · Penyusunan renja ini mengacu pada kerangka arahan yang telah dirumuskan dalam

43

Tabel 3.2.4.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Panggang

No IKU Indikator Kinerja IKU Target Kinerja

IKU

1 Kualitas penyelenggaraan

pemerintahan desa meningkat

Persentase desa yang

menetapkan Pertanggungjawaban

APBDesa, RKP Desa dan APBDesa tepat waktu

100 %

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi beberapa kegiatan

yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja guna mencapai tujuan yang ingin

dicapai. Kegiatan adalah bentuk tindak lanjut/realisasi dari program yang telah

ditentukan sebelumnya. Program kerja dibedakan ke dalam 3 klasifikasi, yaitu :

1. Program PD, merupakan satu atau lebih kegiatan sesuai dengan tugas dan

fungsi yang akan dilaksanakan oleh satu PD

2. Program Lintas PD, merupakan satu atau lebih kegiatan sesuai dengan tugas

dan fungsi dan dilaksanakan secara simultan dengan program PD lain

3. Program Kewilayahan PD, merupakan satu atau lebih kegiatan sesuai dengan

tugas dan fungsi dan akan dilaksanakan secara simultan dengan program PD

lain untuk mencapai keberhasilan pencapaian sasaran dan tujuan

pembangunan daerah yang ditetapkan pada satu atau beberapa wilayah atau

kawasan.

Dari ketiga jenis program kerja tersebut, banyak faktor yang mempengaruhi

dalam perumusannya sekaligus menjadi bahan pertimbangan untuk penentuan

skala prioritasnya, antara lain:

1. Keterkaitan Program dengan Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Sebagaimana diketahui bahwa penyusunan renstra kecamatan tidak bisa

dilepaskan dengan renstra kabupaten, sehingga dapat dikatakan bahwa

renstra kecamatan merupakan produk turunan yang menjabarkan renstra

kabupaten disesuaikan dengan kondisi dan potensi masing-masing wilayah.

Hal tersebut mengandung maksud dan tujuan bahwa renstra pada setiap PD

harus mendukung untuk pencapaian visi dan misi kepala daerah.

2. Pengentasan Kemiskinan.

Setiap upaya pembangunan diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan

masyarakat baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Hal tersebut sebagai

usaha untuk mengentaskan kemiskinan yang diharapkan setiap tahun

mengalami penurunan seiring dengan kemajuan keberhasilan pembangunan.

Oleh karenanya maka program kegiatan yang disusun oleh Kecamatan

Panggang juga diarahkan ke tujuan pengentasan kemiskinan tersebut dan

dijadikan program prioritas.

Page 46: LAMPIRAN - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/135_kecamatan panggang... · Penyusunan renja ini mengacu pada kerangka arahan yang telah dirumuskan dalam

44

3. Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Banyak potensi ekonomi yang belum dimaksimalkan sehingga belum banyak

memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal

tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Kecamatan Panggang untuk dapat

memformulasikan program kegiatan yang dapat mendayagunakan potensi

yang ada di daerah secara maksimal.

4. Pengembangan Daerah Terisolir

Pengertian daerah terisolir adalah daerah yang berada jauh dari pusat

pemerintahan dan masih mengalami kesulitan dalam mengakses berbagai

fasilitas yang disediakan oleh pemerintah seperti fasilitas ekonomi,

pendidikan, komunikasi dikarenakan keterbatasan kualitas sumber daya

manusia maupun faktor sarana prasarana yang belum mendukung.

Penanganan daerah terisolir tersebut merupakan tugas bersama antara

pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga daerah-daerah terisolir

dapat terbuka terhadap akses-akses ke dunia luar. Di Kecamatan Panggang

sebenarnya tidak ada daerah yang sama sekali terisolir, yang ada adalah

daerah yang tingkat perkembangan pembangunan belum maksimal sehingga

masuk dalam kategori desa tertinggal. Untuk penanganan desa-desa

tertinggal tersebut pada awalnya ada program IDT dari pemerintah pusat yang

dilanjutkan dengan program-program pendukung lainnya, seperti PNPM-MP,

P2KP, PPIP, MP3KI dan sebagainya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka aliran sasaran, program dan kegiatan

Kecamatan Panggang Tahun 2018 disajikan dalam Tabel 3.3.1. sebagai berikut :

Tabel 3.3.1.

Sasaran dan Program/Kegiatan

No Sasaran PD Nama Program/Kegiatan

1 Kualitas

penyelenggaraan

pemerintahan desa

meningkat

I Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan

Kecamatan

1 Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa

2 Pembinaan sosial dan kemasyarakatan

3 Pembinaan perempuan, budaya, pemuda dan

olah raga

4 Pembinaan ketentraman, ketertiban dan

pencegahan bencana

5 Penyiapan PASKIBRA kecamatan

6 Pembinaan perencanaan pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat desa

7 Pembinaan perekonomian masyarakat desa

8 Penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan

Page 47: LAMPIRAN - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/135_kecamatan panggang... · Penyusunan renja ini mengacu pada kerangka arahan yang telah dirumuskan dalam

45

Adapun mengenai rencana program dan kegiatan prioritas Kecamatan

Panggang Tahun 2018 sebagaimana tersaji pada tabel Rekapitulasi Program dan

Kegiatan Utama Kecamatan Panggang tahun 2018 berikut:

Tabel 3.3.2

Rekapitulasi Program dan Kegiatan Utama Kecamatan Panggang

Tahun 2018

Pagu Indikatif

(Rp. 000,00)

1 2 4,0 5

541.711,5

1 Pembinaan Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

39.200

2 Pembinaan Sosial dan

Kemasyarakatan

365.267,5

3 Pembinaan Perempuan, Budaya,

Pemuda dan Olah Raga

42.605

4 Pembinaan Ketentraman,

Ketertiban dan Pencegahan

Bencana

16.100

5 Penyiapan Pasukan Pengibar

Bendera (PASKIBRA)

Kecamatan

23.950

6 Pembinaan Perencanaan

Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa

35.350

7 Pembinaan Perekonomian

Masyarakat Desa

11.765

8 Penyelenggaraan Pelayanan

Terpadu Kecamatan

7.474

541.711,5

Keterangan

Program Peningkatan

Penyelenggaraan Pelayanan

Kecamatan

Kegiatan :

JUMLAH

NoPrioritas

PembangunanNama Program/ Kegiatan

5 Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan

Publik

3

Selain menjalankan program dan kegiatan utama sebagaimana disebutkan dalam

tabel di atas, Pemerintah Kecamatan Panggang juga menjalankan program dan

kegiatan pendukung. Adapun program dan kegiatan pendukung tersebut seperti

tercantum dalam tabel berikut :

Page 48: LAMPIRAN - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/135_kecamatan panggang... · Penyusunan renja ini mengacu pada kerangka arahan yang telah dirumuskan dalam

46

Tabel 3.2.3

Rekapitulasi Program dan Kegiatan Pendukung Kecamatan Panggang Tahun 2018

Pagu

Indikatif

(Rp. 000,00)

1 3 4

91.380,5

1 Penyediaan Jasa, Peralatan dan

Perlengkapan Perkantoran

81.615,5

2 Penyediaan Rapat-Rapat,

Konsultasi dan Koordinasi

9.765

44.670

1 Pengadaan/ Pembangunan Sarana

dan Prasarana Perkantoran

13.000

2 Pemeliharaan/ Rehabilitasi

Sarana dan Prasarana

Perkantoran

31.670

2.000

1 Penyelenggaraan ketatalaksanaan

dan pengelolaan kepegawaian

Perangkat Daerah

2.000

32.000

1 Penyusunan Laporan Keuangan

Perangkat Daerah

32.000

12.500

1 Perencanaan Kinerja PD 9.500

2 Pengendalian Internal Perangkat

Daerah

3.000

3.005

1 Penyelenggaraan Pelayanan Publik 3.005

727.267,0

No Nama Program/ Kegiatan Keterangan

1 Program Pelayanan Administrasi

Kegiatan :

2

Program Peningkatan Sarana dan

Kegiatan :

3 Program Peningkatan

Kegiatan :

2

6 Program Peningkatan Kualitas

Kegiatan :

JUMLAH

4 Program Peningkatan Kualitas

Kegiatan :

5 Program Peningkatan Kualitas

Kegiatan :

Selanjutnya kami sajikan tabel tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan

Kecamatan Panggang tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 sebagai

berikut :

Page 49: LAMPIRAN - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/135_kecamatan panggang... · Penyusunan renja ini mengacu pada kerangka arahan yang telah dirumuskan dalam

47

Tabel 3.3.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019

Pagu Indikatif

(Rp/000)

Perkiraan

Maju (Rp/000)SKPD

Jenis

Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

7.01 7.01 03 01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Reformasi

birokrasi dan

pelayanan publik

Akuntabilitas

kinerja

pemerintah

daerah

meningkat

Persentase

pemenuhan

kebutuhan

administrasi

perkantoran

100% 91.380,5 91.260,0

Kegiatan :

7.01 7.01 03 01 01 Penyediaan Jasa,

Peralatan dan

Perlengkapan

Perkantoran

Kec Pgg 81.615,5 81.635,0 Subbag

Umum

lanjutan

Jumlah dan jenis alat

tulis kantor yang tersedia

4 paket belanja, 1

paket terdiri 10

jenis/item (kertas;

tinta printer; pita

mesin ketik;

penghapus; pulpen;

spidol; paperclip;

isi steples;

stopmap;

snelhecter)

Persentase

ketersediaan ATK

yang memadai

100% 3.800,0 3.800,0 Subbag

Umum

lanjutan

Kec Pgg Tersedianya komponen

kelistrikan

4 paket belanja, 1

paket terdiri dari 5

jenis/item (lampu;

kabel; saklar; peting;

sambungan stop

kontak)

Persentase

ketersediaan

kompenen

kelistrikan

100% 1.480,5 1.500,0 Subbag

Umum

lanjutan

Jumlah bahan dan

peralatan kebersihan

4 paket belanja, 1

paket tediri dari 5

jenis bahan

(pembersih lantai;

pembersih toilet;

pembersih kaca;

pengharum; sabun)

dan 6 jenis alat

kebersihan (pel

kain; pel karet;

kemoceng; serbet;

keset; tempat

sampah)

Persentase peralatan

kebersihan dan

bahan pembersih

tersedia dengan

memadai

100% 1.600,0 1.600,0 Subbag

Umum

lanjutan

Jumlah bulan yang

diterima atas

pemanfaatan jasa listrik

12 bulan (3 SR

listrik)

Persentase

terbayarnya jasa

rekening listrik

100% 13.200,0 13.200,0 Subbag

Umum

lanjutan

1

Alokasi Dana APBD

Sumber

Dana

Keterangan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNomor Kode Urusan,

Program dan Kegiatan

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Page 50: LAMPIRAN - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/135_kecamatan panggang... · Penyusunan renja ini mengacu pada kerangka arahan yang telah dirumuskan dalam

48

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Jumlah bulan yang

diterima atas

pemanfaatan jasa air

12 bulan (1 SR air) Persentase

terbayarnya jasa

rekening air

100% 2.000,0 2.000,0 Subbag

Umum

lanjutan

Jumlah bulan yang

diterima atas

pemanfaatan jasa

telephone

12 bulan (1 line

telp)

Persentase

terbayarnya jasa

rekening telepon

100% 1.800,0 1.800,0 Subbag

Umum

lanjutan

Jumlah ketersediaan

surat kabar berlangganan

12 bulan (1 SKH) Persentase

ketersediaan surat

kabar berlangganan

100% 1.200,0 1.200,0 Subbag

Umum

lanjutan

Jumlah hari tugas tenaga

harian lepas

pengadministrasi umum

262 hari kerja (2

orang)

Persentase jasa

tenaga administrasi/

teknik perkantoran

yang terfasilitasi

100% 20.960,0 20.960,0 Subbag

Umum

baru

Jumlah hari tugas

penjagaan kantor oleh

petugas jaga malam

365 hari (1 orang

penjaga)

Persentase jasa

tenaga administrasi/

teknik perkantoran

yang terfasilitasi

100% 9.125,0 9.125,0 Subbag

Umum

lanjutan

Jumlah kendaraan dinas

yang terbayar pajaknya

1 mobil dan 4 motor Persentase legalitas

kendaraan dinas

SKPD

100% 2.500,0 2.500,0 Subbag

Umum

lanjutan

Jumlah barang cetakan 4 paket cetakan, 1

paket terdiri dari 7

jenis cetakan

(lembar disposisi;

lembar sppd; lembar

pengantar; bkp;

register surat

masuk; register

surat keluar;

amplop

Persentase

terlaksananya

administrasi kantor

secara baik

100% 1.870,0 1.870,0 Subbag

Umum

lanjutan

Jumlah lembar fotocopy 8.400 lembar copy Persentase

terlaksananya

administrasi kantor

secara baik

100% 1.680,0 1.680,0 Subbag

Umum

lanjutan

Jumlah peralatan kerja

yang terfasilitasi

pemeliharaannya

2 mesin ketik; 6

komputer, 6 printer,

4 AC

Persentase peralatan

kerja dalam kondisi

baik

100% 3.400,0 3.400,0 Subbag

Umum

lanjutan

Jumlah pengadaan

Personal Computer

1 unit Persentase

pemenuhan Personal

Computer

100% 6.000,0 6.000,0 Subbag

Umum

baru

Jumlah pengadaan

printer (dot matrix)

1 unit Persentase

pemenuhan printer

(dot matrix)

100% 4.000,0 4.000,0 Subbag

Umum

baru

Jumlah pengadaan

Laptop

1 unit Persentase

pemenuhan Laptop

100% 7.000,0 7.000,0 Subbag

Umum

baru

7.01 7.01 03 01 02 Penyediaan Rapat-Rapat,

Konsultasi dan

Koordinasi

Kec Pgg 9.765,0 9.625,0 Subbag

Umum

lanjutan

Jumlah makan dan

minuman untuk rapat

dan tamu

182 os dan 90 os Persentase bahan

logistik kantor

tersedia dengan baik

100% 3.165,0 3.165,0 Subbag

Umum

lanjutan

1

Page 51: LAMPIRAN - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/135_kecamatan panggang... · Penyusunan renja ini mengacu pada kerangka arahan yang telah dirumuskan dalam

49

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Frekuensi rapat,

konsultasi dan

koordinasi

dalam daerah 125

op

Persentase rapat,

konsultasi dan

koordinasi yang

terfasilitasi

100% 6.600,0 6.460,0 Subbag

Umum

lanjutan

7.01 7.01 03 02 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Reformasi

birokrasi dan

pelayanan publik

Akuntabilitas

kinerja

pemerintah

daerah

meningkat

Persentase

kebutuhan

pemenuhan

sarana dan

prasarana

aparatur

90,00% 44.670,0 49.670,0

Kegiatan :

7.01 7.01 03 02 01 Pengadaan/

Pembangunan Sarana

dan Prasarana

Perkantoran

Kec Pgg 13.000,0 18.000,0 Subbag

Umum

baru

Jumlah pengadaan AC 2 unit Persentase

pemenuhan

pendingin ruang

(minimal 7 unit =

100%)

100% 10.000,0 15.000,0 Subbag

Umum

lanjutan

Jumlah pengadaan kursi

tunggu pelayanan

(stainless)

1 unit Persentase

pemenuhan kursi

tunggu

100% 3.000,0 3.000,0 Subbag

Umum

baru

7.01 7.01 03 02 02 Pemeliharaan/

Rehabilitasi Sarana dan

Prasarana Perkantoran

Kec Pgg 31.670,0 31.670,0 Subbag

Umum

lanjutan

Jumlah bulan

pemeliharaan gedung

/kantor

12 bulan (aula;

kantor; rumah dinas,

gedung pelayanan)

Persentase

pemenuhan

kebutuhan

pemeliharaan gedung

kantor

100% 3.500,0 3.500,0 Subbag

Umum

lanjutan

Jumlah bulan

pemeliharaan kendaraan

dinas

12 bulan (1 mobil

dan 4 motor)

Persentase

kendaraan dinas

dalam kondisi laik

pakai

71% 26.500,0 26.500,0 Subbag

Umum

lanjutan

Jumlah intensitas

perawatan mebelair

4 paket perawatan,

1 paket terdiri dari 7

jenis (meja kursi

rapat; meja kursi

tamu; meja

komputer; rak;

almari)

Persentase mebeler

dalam kondisi laik

pakai

100% 1.670,0 1.670,0 Subbag

Umum

lanjutan

1

Page 52: LAMPIRAN - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/135_kecamatan panggang... · Penyusunan renja ini mengacu pada kerangka arahan yang telah dirumuskan dalam

50

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

7.01 7.01 03 03 Program Peningkatan

Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Aparatur

Reformasi

birokrasi dan

pelayanan publik

Akuntabilitas

kinerja

pemerintah

daerah

meningkat

Persentase PNS/

aparatur sipil

taat aturan

99% 2.000,0 2.000,0

Kegiatan :

7.01 7.01 03 03 02 Penyelenggaraan

ketatalaksanaan dan

pengelolaan kepegawaian

Perangkat Daerah

Kec Pgg Frekuensi

terfasilitasinya

administrasi

kepegawaian aparatur

kecamatan (bulan)

12 bulan Persentase

penatalaksanaan

kepegawaian

terlayani dengan

baik

100% 2.000,0 2.000,0 Subbag

Umum

lanjutan

7.01 7.01 03 04 Program Peningkatan

Kualitas Pelaporan

Keuangan Perangkat

Daerah

Reformasi

birokrasi dan

pelayanan publik

Akuntabilitas

pengelolaan

keuangan

meningkat

Persentase

laporan

keuangan yang

disusun tepat

waktu dan

akuntabel

100% 32.000,0 32.000,0

Kegiatan :

7.01 7.01 03 04 01 Penyusunan Laporan

Keuangan Perangkat

Daerah

Kec Pgg 32.000,0 32.000,0 Subbag

PK

lanjutan

Dokumen laporan

keuangan semesteran

1 dokumen Dukungan

akuntabilitas

keuangan SKPD

100% 500,0 500,0 Subbag

PK

lanjutan

Dokumen laporan

keuangan akhir tahun dan

CALK

1 dokumen Dukungan

akuntabilitas

keuangan SKPD

100% 2.500,0 2.500,0 Subbag

PK

lanjutan

Dokumen laporan

keuangan bulanan/SPJ

12 dokumen Dukungan

akuntabilitas

keuangan SKPD

100% 29.000,0 29.000,0 Subbag

PK

lanjutan

7.01 7.01 03 05 Program Peningkatan

Kualitas Perencanaan

Reformasi

birokrasi dan

pelayanan publik

Akuntabilitas

kinerja

pemerintah

daerah

meningkat

Persentase

kesesuaian

program dalam

Renja PD

terhadap RKPD

dan Renstra PD

terhadap RPJMD

100% 12.500,0 12.500,0

Kegiatan :

7.01 7.01 03 05 01 Perencanaan Kinerja PD Kec Pgg 9.500,0 9.500,0 Subbag

PK

lanjutan

Dokumen LAKIP 1 dokumen Persentase

akuntabilitas kinerja

aparatur yang

terukur

100% 1.500,0 1.500,0 Subbag

PK

lanjutan

Dokumen perencanaan

kegiatan dan anggaran (

4 dokumen (Renja;

Renja Perubahan;

DPA; DPPA)

Renja, RKA, DPA

tersusun tepat

waktu, benar dan

baik

100% 8.000,0 8.000,0 Subbag

PK

lanjutan

1

Page 53: LAMPIRAN - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/135_kecamatan panggang... · Penyusunan renja ini mengacu pada kerangka arahan yang telah dirumuskan dalam

51

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

7.01 7.01 03 05 02 Pengendalian Internal

Perangkat Daerah

Kec Pgg 3.000,0 3.000,0 Subbag

PK

lanjutan

Dokumen laporan

TEPPA dan Evaluasi

pencapaian target kinerja

TEPPA 12

dokumen; Evaluasi

RKPD 4 dokumen

Kesesuaian antar

perencanaan dan

realisasi target

anggaran, keluaran

dan hasil

100% 3.000,0 3.000,0 Subbag

PK

lanjutan

7.01 7.01 03 06 Program Peningkatan

Kualitas Pelayanan

Publik

Reformasi

birokrasi dan

pelayanan publik

Akuntabilitas

kinerja

pemerintah

daerah

meningkat

Nilai IKM PD 78,5 3.005,0 3.005,0

Kegiatan :

7.01 7.01 03 06 01 Penyelenggaraan

Pelayanan Publik

Kec Pgg 3.005,0 3.005,0 Subbag

Umum

lanjutan

Dokumen pengukuran

IKM

2 dokumen/ 300

orang

Persentase

Dokumen

pengukuran IKM

tersusun dengan baik

dan tepat waktu

100% 1.505,0 1.505,0 Subbag

Umum

lanjutan

Dokumen RTP (SPIP) 1 dokumen Persentase SPIP

terimplementasi

dengan baik

100% 1.500,0 1.500,0 Subbag

Umum

lanjutan

7.01 7.01 03 15 Program Peningkatan

Penyelenggaraan

Pelayanan Kecamatan

Reformasi

birokrasi dan

pelayanan publik

Akuntabilitas

kinerja

pemerintah

daerah

meningkat

Persentase desa

yang menetapkan

APBDesa tepat

waktu dan benar

100% 541.711,5 547.495,0

Kegiatan :

7.01 7.01 03 15 01 Pembinaan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

6 desa 39.200,0 39.200,0 Kasi

Tapem

lanjutan

Frekuensi fasilitasi

penyusunan dan

pengelolaan APBDesa

12 kali Persentase desa

yang telah

menyusun dokumen

siklus tahunan desa

dan produk hukum

desa yang lain

dengan benar dan

tepat waktu

100% 18.500,0 18.500,0 Kasi

Tapem

lanjutan

1

Page 54: LAMPIRAN - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/135_kecamatan panggang... · Penyusunan renja ini mengacu pada kerangka arahan yang telah dirumuskan dalam

52

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Jumlah desa yang

menyelenggarakan

pengisian perangkat desa

dengan baik;

4 desa Persentase pengisian

jabatan terfasilitasi

(dihitung dari target

output)

100% 14.200,0 14.200,0 Kasi

Tapem

lanjutan

Jumlah desa yang

menyelenggarakan

pemilihan kepala desa

1 desa

Jumlah

perangkat/lembaga desa

yang meningkat

pengetahuan dan

pemahamannya dalam

penyelenggaraan

pemerintahan desa

100 orang

Frekuensi koordinasi

bidang administrasi

pertanahan

2 kali Persentase jumlah

bidang tanah yang

terfasilitasi (sesuai

alokasi PRONA)

100% 2.000,0 2.000,0 Kasi

Tapem

lanjutan

Dokumen monografi

desa dan kecamatan

2 dokumen Persentase desa

yang telah

menyusun dokumen

monografi

100% 2.500,0 2.500,0 Kasi

Tapem

lanjutan

Frekuensi fasilitasi dan

kordinasi pemanfaatan

tata ruang

1 kali Persentase desa

yang mentaati Perda

Tata Ruang

100% 2.000,0 2.000,0 Kasi

Tapem

lanjutan

7.01 7.01 03 15 02 Pembinaan Sosial dan

Kemasyarakatan

6 desa 365.267,5 369.040,0 Kasi

Kessos

lanjutan

Jumlah kesepakatan

penanggulangan

kemiskinan

4 kesepakatan

Jumlah kesepakatan

penanganan PMKS

1 kesepakatan

Jumlah operator

pengelola SID yang

terbina

12 orang operator

Jumlah kesepakatan

penanganan pencegahan

perkawinan usia dini

2 kesepakatan

Jumlah kesepakatan

forum kecamatan sehat

4 kesepakatan

Jumlah kesepakatan

forum desa siaga

2 kesepakatan

Jumlah kesepakatan

posdaya

1 kesepakatan

Terlaksananya

pengadaan closet, semen,

pasir, batu bata untuk

KK Miskin

Girikarto 10 KK;

Girisekar 32 KK;

Girimulyo 14 KK;

Giriwungu 8 KK;

Giriharjo 15 KK;

Girisuko 15 KK;

Persentase jumlah

KK miskin yang

mendapatkan

bantuan jamban

pada tahun 2018

30% 235.000,0 235.000,0 Kasi

Kesos

PIWK

Persentaes PMKS

yang teridentifikasi

dapat terfasilitasi

80% 12.710,0 12.710,0

1

Kasi

Kessos

lanjutan

Persentaes Desa

yang masyarakatnya

berperilaku hidup

sehat

100% 3.735,5 3.000,0 Kasi

Kessos

lanjutan

Page 55: LAMPIRAN - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/135_kecamatan panggang... · Penyusunan renja ini mengacu pada kerangka arahan yang telah dirumuskan dalam

53

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Frekuensi koordinasi dan

konsultasi pelaksanaan

pengadaan jamban bagi

KK miskin

12 kali Persentase

koordinasi dan

konsultasi yang

terfasilitasi

100% 5.000,0 5.000,0 Kasi

Kessos

baru

Jumlah layanan droping

air yang diterima

masyarakat

750 tanki Peresntase

ketersediaan air

bersih bagi gakin

selama 125 hari

100% 99.242,0 105.100,0 Kasi

Kessos

lanjutan

Pelaksanaan Safari

taraweh ramadhan

tingkat kecamatan

5 masjid;

Pelaksanaan dialog antar

umat beragama tingkat

kecamatan

40 orang

Dokumen hasil monev

bidang kesejahteraan

sosial

1 dokumen Persentase jenis

program yang dapat

dievaluasi dan

dilaporkan

100% 3.190,0 2.230,0 Kasi

Kessos

lanjutan

7.01 7.01 03 15 03 Pembinaan Perempuan,

Budaya, Pemuda dan

Olah Raga

Kec Pgg 42.605,0 42.605,0 Kasi

Kessos

lanjutan

Jumlah kesepakatan

rakor TP PKK

12 kesepakatan Meningkatnya

kualitas dan

kuantitas

pemberdayaan

perempuan

7 TP PKK 5.605,0 5.605,0 Kasi

Kessos

lanjutan

Jumlah kesepakatan

penanganan perempuan

dan anak korban KDRT

2 kesepakatan

Jumlah kesepakatan

penanganan kepemudaan

dan karang taruna

1 kesepakatan

Jumlah kesepakatan

forum anak kecamatan

2 kesepakatan

Jumlah kesepakatan

partisipasi peringatan

hari jadi Kab Gk

1 kesepakatan

Jumlah kelompok seni

yang dibina dan

dipentaskan

15 kelompok

Jumlah kesepakatan

pelestarian dan

pengembangan budaya

lokal

4 kesepakatan

Jumlah pemuda yang

mendapatkan

penyuluhan ttg bahaya

miras dan narkoba

40 orang

Jumlah cabang olahraga

yang diikuti dalam

Pordes

9 cabang olahraga

1

lanjutanMeningkatnya

prestasi atlet

80 atlet 12.000,0 12.000,0 Kasi

Kessos

lanjutan

Meningkatnya

kesadaran

masyarakat dalam

pelestarian dan

pengembangan seni

budaya lokal

6 desa 25.000,0 25.000,0 Kasi

Kessos

lanjutan

Persentase desa

bebas konflik SARA

100% 6.390,0 6.000,0 Kasi

Kessos

Page 56: LAMPIRAN - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/135_kecamatan panggang... · Penyusunan renja ini mengacu pada kerangka arahan yang telah dirumuskan dalam

54

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

7.01 7.01 03 15 04 Pembinaan Ketentraman,

Ketertiban dan

Pencegahan Bencana

Kec Pgg 16.100,0 17.100,0 Kasi

Tramtib

lanjutan

Jumlah kesepakatan

koordinasi Muspika

12 kesepakatan;

Jumlah laporan hasil

patroli bersama

12 dokumen laporan

Jumlah anggota Linmas

yang diharapkan

meningkat

pengetahuannya

50 orang Persentase Linmas

terbina yang

meningkat

pengetahuannya

100% 3.400,0 3.400,0 Kasi

Tramtib

lanjutan

Jumlah satgas siaga

bencana yang meningkat

kemampuannya

40 orang Persentase desa

yang menerapkan

risiko bencana dalam

perencanaan

pembangunan

100% 3.400,0 3.400,0 Kasi

Tramtib

lanjutan

Jumlah aparatur yang

disiapkan dalam

penanganan PEKAT

30 orang Persentase kasus

PEKAT tertangani

100% 2.300,0 2.300,0 Kasi

Tramtib

baru

7.01 7.01 03 15 05 Penyiapan Pasukan

Pengibar Bendera

(PASKIBRA) Kecamatan

Kec Pgg Jumlah anggota

Paskibra Kecamatan

yang dibentuk dan

dilatih

75 orang ( 1

peleton)

Persentaes

Upacara Detik-

detik proklamasi

dan obade

penurunan

bendera berjalan

dengan baik

100% 23.950,0 23.950,0 Kasi

Tramtib

lanjutan

7.01 7.01 03 15 06 Pembinaan Perencanaan

Pembangunan dan

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Kec Pgg 35.350,0 35.350,0 Kasi

PMD

lanjutan

Dokumen usulan hasil

musrenbang

7 dokumen Persentase desa

yang menyusun

dokumen hasil

musrenbang tepat

waktu

100% 6.000,0 6.000,0 Kasi

PMD

lanjutan

Jumlah desa yang

dievaluasi;

6 desa;

Jumlah padukuhan yang

dievaluasi

6 padukuhan

Fasilitasi BBGRM 6 desa;

Jumlah kesepakatan

koordinasi dan monev

PNPM MP dan program

lanjutannya;

12 kesepakatan;

Dokumen profil desa dan

profil kecamatan

7 dokumen Persentase desa

yang selesai

menyusun profil

desa dengan benar

dan tepat waktu

100% 3.500,0 3.500,0 Kasi

PMD

lanjutan

1

lanjutan

Terpantaunya

operasionalisasi

UPK PNPM MP

dan pelaksanaan

program lanjutannya

100% 4.000,0 4.000,0 Kasi

PMD

lanjutan

Persentase Desa

terbaik yang menjadi

wakil dalam lomba

desa tingkat

100% 8.350,0 8.350,0 Kasi

PMD

Persentase desa

bebas dari gangguan

kamtibmas

100% 7.000,0 8.000,0 Kasi

Tramtib

lanjutan

Page 57: LAMPIRAN - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/135_kecamatan panggang... · Penyusunan renja ini mengacu pada kerangka arahan yang telah dirumuskan dalam

55

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Terlaksananya

pembinaan perencanaan

pembangunan dan

pemberdayaan

masyarakat desa

30 orang Persentase desa

yang menetapkan

APBDesa tepat

waktu dan benar

100% 13.500,0 13.500,0 Kasi

PMD

PIWK

7.01 7.01 03 15 07 Pembinaan

Perekonomian

Masyarakat Desa

Kec Pgg 11.765,0 11.750,0 Kasi

PMD

lanjutan

Pelaku industri

kecil/rumah tangga yang

meningkat

pengetahuannya

20 orang Meningkatnya

pengetahuan dan

ketrampilan pelaku

UMKM

100% 2.000,0 2.000,0 Kasi

PMD

lanjutan

Jumlah kelompok usaha

masyarakat yang dikirim

pada pameran dalam

rangka Hari Jadi

Kabupaten.

3 kelompok Persentase

keikutsertaan dalam

pameran Hari Jadi

Kabupaten yang

terfasilitasi

100% 5.000,0 5.000,0 Seksi

PMD

lanjutan

Jumlah kesepakatan

koordinasi masa tanam,

perbenihan, pemupukan,

perkebunan, peternakan

dan budidaya perikanan

2 dokumen Jumlah kelompok

yang terfasilitasi

80% 2.765,0 2.750,0 Kasi

PMD

lanjutan

Dokumen hasil monev

bidang pemberdayaan

masyarakat

1 dokumen Persentase jenis

program yang dapat

dievaluasi dan

dilaporkan

100% 2.000,0 2.000,0 Kasi

PMD

lanjutan

7.01 7.01 03 15 08 Penyelenggaraan

Pelayanan Terpadu

Kecamatan

Kec Pgg Jumlah pelayanan

yang terselesaikan

240 layanan Persentase

masyarakat yang

terlayani dengan

baik

100% 7.474,0 8.500,0 Kasi Yan-

mum

lanjutan

727.267,0 737.943,0

1

Jumlah

Page 58: LAMPIRAN - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/135_kecamatan panggang... · Penyusunan renja ini mengacu pada kerangka arahan yang telah dirumuskan dalam

56

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Panggang yang disusun Tahun 2017 ini merupakan

perwujudan dari rencana kerja Pemerintah Kecamatan Panggang untuk Tahun 2018

yang akan datang. Dokumen ini berisi Tujuan, Sasaran, serta Program dan Kegiatan

yang hendak dicapai oleh Kecamatan Panggang. Sehingga dokumen Renja menjadi

acuan atau dasar pelaksanaan semua kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu

tahun kedepan. Dengan telah disusunnya dokumen ini, diharapkan dapat

meningkatkan keberhasilan pembangunan yang akan dilaksanakan dan

meminimalisir terjadinya inkonsistensi perencanaan dan anggaran serta inefisiensi

penggunaan anggaran.

Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Panggang Tahun 2018 ini semoga dapat

bermanfaat kepada seluruh individu ataupun satuan kerja yang berkepentingan

sehingga dapat memaksimalkan semua daya dan upaya guna suksesnya tujuan

pembangunan yang hendak dicapai demi kemajuan masyarakat yang lebih baik.

Sebagai penutup, apabila terdapat kesalahan ataupun ketidaksesuaian dalam

dokumen ini dengan kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga dipandang perlu

untuk dilakukan revisi terhadap dokumen ini, maka dokumen ini sangat terbuka dan

dapat untuk dilakukan penyempurnaan.