KATA PENGANTAR -...

31

Transcript of KATA PENGANTAR -...

Page 1: KATA PENGANTAR - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/.../2017/03/SEKRETARIAT-DAERAH-PERBAIKAN.pdfpemerintahan Kabupaten Bandung dalam kerangka integrasi perwujudan Visi
Page 2: KATA PENGANTAR - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/.../2017/03/SEKRETARIAT-DAERAH-PERBAIKAN.pdfpemerintahan Kabupaten Bandung dalam kerangka integrasi perwujudan Visi

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan

rahmat, hidayah, karunia dan pertolongan-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Lingkup Sekretariat

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) ini merupakan penyajian

suatu proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang telah dicapai selama kurun

waktu satu tahun secara sistematis dan berkesinambungan. Upaya ini menghasilkan

suatu LAKIP yang setidaknya memuat Visi, Misi, Strategi dan Program serta

menyediakan ukuran/indikator keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaannya.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kami

sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan membantu sepenuh

hati dalam penyusunan LAKIP ini.

Seandainya terdapat ketidaksempurnaan dalam penyusunan Laporan ini kritik,

saran dan pendapat yang konstruktif sangat kami harapkan untuk kesempurnaannya

dimasa akan datang. Tindakan perbaikan dimasa mendatang adalah tekad terbaik

yang akan kami lakukan demi mengarah pada penyempurnaan LAKIP berikutnya.

Semoga laporan ini memberikan manfaat khususnya sebagai data

penyusunan program dan kebijaksanaan pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu di

masa yang akan datang.

Wasallamu’alaikum Wr. Wb.

Batulicin, Desember 2016SEKRETARIS DAERAH,

Drs. Said Akhmad, MMPembina Utama Muda

NIP. 19641225 199209 1 002

Page 3: KATA PENGANTAR - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/.../2017/03/SEKRETARIAT-DAERAH-PERBAIKAN.pdfpemerintahan Kabupaten Bandung dalam kerangka integrasi perwujudan Visi

DAFTAR ISI

HalamanKATA PENGANTARDAFTAR ISIBAB I PENDAHULUAN

1. KONDISI UMUM

2. SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN

3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

4. TUJUAN dan SASARAN

5. STRATEGI dan KEBIJAKAN

6. STRUKTUR ORGANISASI

BAB II PERENCANAAN KINERJA1. RINGKASAN / IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA

2. RENCANA TARGET KINERJA TAHUN ANGGARAN 2016

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA1. RINGKASAN / IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA TAHUN

BERSANGKUTAN

2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016

3. PERMASALAN DAN TINDAK LANJUT

BAB IV PENUTUP

Page 4: KATA PENGANTAR - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/.../2017/03/SEKRETARIAT-DAERAH-PERBAIKAN.pdfpemerintahan Kabupaten Bandung dalam kerangka integrasi perwujudan Visi

LAKIP 2016

BAB 1PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum1. Pemerintahan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Sekretariat Daerah Tahun 2016, merupakan salah satu bentuk

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Sekretariat Daerah (Setda) sebagai salah satu penyelenggara

pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu dalam kerangka

integrasi perwujudan Visi Kabupaten Tanah Bumbu.

LAKIP ini merupakan instrumen dan metode

pertanggungjawaban pemerintah yang pada intinya

mengungkapkan target perencanaan, pelaksanaan, dan

pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisa atas capaian

kinerja hasil pelaksanaan tahun sebelumnya. LAKIP menjelaskan

faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan atas capaian realisasi

target kinerja organisasi melalui pengelolaan sumber daya yang

berbasis kinerja sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban

dalam persfektif transparansi dan akuntabilitas.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Nomor 02 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga atas Peraturan

Daerah nomor 14 tahun 2007 tentang pembentukan,kedudukan,

tugas pokok dan susunan organisasi sekretariat daerah dan

sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Tanah

Bumbu, yang mempunyai tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan

tata kerja yang berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu

Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Peraturan Bupati tentang Tugas

Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur

Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang

memiliki tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam

Page 5: KATA PENGANTAR - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/.../2017/03/SEKRETARIAT-DAERAH-PERBAIKAN.pdfpemerintahan Kabupaten Bandung dalam kerangka integrasi perwujudan Visi

LAKIP 2016

penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif

terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan

administratif.

LAKIP Sekretariat Daerah Tahun 2016, merupakan salah

satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi Sekretariat Daerah sebagai salah satu penyelenggara

pemerintahan Kabupaten Bandung dalam kerangka integrasi

perwujudan Visi Kabupaten Bandung.

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Nomor 02 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga atas Peraturan

Daerah nomor 14 tahun 2007 tentang pembentukan,kedudukan,

tugas pokok dan susunan organisasi Sekretariat Daerah dan

sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Tanah

Bumbu, maka Susunan Organisasi Sekretariat Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu terdiri atas :

a. Sekretaris Daerah;

b. Asisten;

c. Bagian.

Asisten berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

Sekretaris Daerah, dan asisten terdiri atas :

a. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

b. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan

c. Asisten Bidang Administrasi Umum

Page 6: KATA PENGANTAR - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/.../2017/03/SEKRETARIAT-DAERAH-PERBAIKAN.pdfpemerintahan Kabupaten Bandung dalam kerangka integrasi perwujudan Visi

LAKIP 2016

Ketiga Asisten tersebut membawahi beberapa bagian yang

ada di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

yaitu :

(1) Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

membawahi tiga Bagian yaitu :

a. Bagian Pemerintahan

b. Bagian Hubungan Masyarakat

c. Bagian Hukum

(2) Asisten Bidang Perekononomian dan Pembangunan

membawahi dua bagian yaitu:

a. Bagian Perekonomian

b. Bagian Layanan Pengadaan

(3) Asisten Bidang Administrasi Umum membawahi tiga Bagian

yaitu

a. Bagian Organisasi

b. Bagian Hukum dan

c. Bagian Umum

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 02

Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah

Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas

Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah

Bumbu yang memiliki tugas dan kewajiban membantu bupati

Page 7: KATA PENGANTAR - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/.../2017/03/SEKRETARIAT-DAERAH-PERBAIKAN.pdfpemerintahan Kabupaten Bandung dalam kerangka integrasi perwujudan Visi

LAKIP 2016

dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif

terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan

administratif dapat terlihat pada bagan struktur organisasi

Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dibawah ini :

Page 8: KATA PENGANTAR - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/.../2017/03/SEKRETARIAT-DAERAH-PERBAIKAN.pdfpemerintahan Kabupaten Bandung dalam kerangka integrasi perwujudan Visi

LAKIP 2016

3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 14

Tahun 2015 Tentang Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok,

Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi

Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang memiliki

tugas dan kewajiban membantu bupati dalam penyusunan

kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap

pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan

administratif.

Adapun uraian tugas pokok Sekretariat Daerah Kabupaten

berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015 adalah

sebagai berikut :

a. Penyusunan kebijakan pemerintah kabupaten;

b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan

lembaga teknis daerah;

c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah

kabupaten;

d. Pembinaan administratif dan aparatur pemerintah

kabupaten; dan

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Page 9: KATA PENGANTAR - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/.../2017/03/SEKRETARIAT-DAERAH-PERBAIKAN.pdfpemerintahan Kabupaten Bandung dalam kerangka integrasi perwujudan Visi

LAKIP 2016

BAB IIPERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Program merupakan himpunan beberapa kegiatan nyata,

sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau

beberapa instansi Pemerintah dalam rangka kerjasama dengan

masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut :

2.1. Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2016

Rencana Kinerja Tahunan merupakan dokumen perencanaan

tahunan yang sifatnya lebih teknis dan operasional daripada

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA). Komponen-komponen yang

terkandung renstra seperti visi, misi, tujuan dan sasaran serta

program yang bersifat umum dan target-target yang hendak

dicapai harus dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan.

Page 10: KATA PENGANTAR - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/.../2017/03/SEKRETARIAT-DAERAH-PERBAIKAN.pdfpemerintahan Kabupaten Bandung dalam kerangka integrasi perwujudan Visi

LAKIP 2016

Kemudian dikaitan dengan Kebijakan Pemerintah Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu dan dijabarkan kedalam usulan

kegiatan-kegiatan teknis dan kegiatan-kegiatan administrasi

umum.

Sesuai dengan rencana Sekretariat Daerah yang mempunyai

program dan kegiatan memiliki beberapa indikator kinerja. Tidak

semua indikator tersebut belum tentu dapat tercapai pada setiap

tahunnya. Kebijakan umum, skala prioritas, dan keterbatasan

dana adalah hal-hal yang mengakibatkan adanya beberapa

kegiatan yang tidak dapat terlaksana. Hal ini berpengaruh pula

pada pencampaian indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja

hanya dapat diukur bila dalam tahun tersebut terdapat kegiatan

yang mengarah pada pencapaian kinerja tersebut. Agar dapat

diukur terlebih dahulu harus ditetapkan target indikator sasaran

yang akan dicapai, dan selanjutnya disajikan kedalam Rencana

Kinerja Tahunan. Hasil pengukuran indikator inilah yang akan

menggambarkan kegagalan atau keberhasilan suatu instansi.

Untuk Tahun 2016 Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat

Daerah diuraikan dalam target indikator – indikator kinerja yang

hendak dicapai. Demikian pula terhadap kegiatan, target

kinerjanya dirinci menjadi indikator masukan, keluaran dan hasil

dari kegiatan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran Rencana

Kinerja Tahun 2016 (data terlampir).

Page 11: KATA PENGANTAR - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/.../2017/03/SEKRETARIAT-DAERAH-PERBAIKAN.pdfpemerintahan Kabupaten Bandung dalam kerangka integrasi perwujudan Visi

LAKIP 2016

Page 12: KATA PENGANTAR - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/.../2017/03/SEKRETARIAT-DAERAH-PERBAIKAN.pdfpemerintahan Kabupaten Bandung dalam kerangka integrasi perwujudan Visi

LAKIP 2016

BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010

tentang Pedoman Penyusunan Penetapan dan pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah yang diidentifikasi

dengan beberapa jenis indikator kinerja, yaitu masukkan (input),

keluaran (output), hasil (outcome), benefit dan impact. Analisis

capaian kinerja tergambar dalam proses pengukuran kinerja

dilakukan dengan penetapan indikator pada setiap kegiatan,

untuk sementara diukur indikator kegiatan paling tidak berupa

input, output dan outcome.

Peraturan Pemerintah Tahun 2006 tentang pelaporan

keuangan dan kinerja instasi pemerintah, dalam ketentuan

umumnya diuraikan bahwa kinerja adalah keluaran/hasil dari

kegiatan atau program yang hendak dicapai atau telah dicapai

sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kualitas dan

kuantitas terukur dan untuk laporan kinerja merupakan ikhtisar

yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capai

kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan

dalam rangka pelaksanaan APBD.

Penerapan indikator kinerja khususnya bagi kegiatan dari

Biaya Langsung (paket proyek) dituangkan/tersaji pada formulir

Rencana Kinerja Tahunan (Form PK) yang dilanjutkan dengan

menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (form RKT)

dan hingga formulir Pengukuran Kinerja Sasaran (form PK) adalah

seperti pada lembar lampiran.

Page 13: KATA PENGANTAR - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/.../2017/03/SEKRETARIAT-DAERAH-PERBAIKAN.pdfpemerintahan Kabupaten Bandung dalam kerangka integrasi perwujudan Visi

LAKIP 2016

Sedangkan untuk pelaksanaan dari kegiatan rutin (Biaya Tidak

Langsung), pada Sekretariat Daerah pengukuran kinerja tersaji

dalam suatu matrik realisasi capaian sasaran dari kegiatan rutin.

Hal ini dengan mengacu pada lembar Perencanaan yang

dibenarkan ke dalam alokasi anggaran tahun berjalan yakni tahun

anggaran 2016.

A. CAPAIAN KINERJA

Pencapaian pengukuran target kinerja Sasaran Sekretariat

Daerah Tahun 2016 akan dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja

Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran

2016, sebagai berikut :

TABEL 3.1

CAPAIAN TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2016

No SasaranPersentase

Capaian

1 Persentase kerjasama ekonomi dan investasi daerah 100%

2 Persentase kerjasama dengan Media 27 Media

3 Persentase Sarana dan Prasarana Keperluan Kantor

dan Rumah Tangga Pimpinan Lingkup Sekretariat

Daerah

100%

4 Persentase Produk Hukum Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu

41

Dokumen

5 Persentase Dokumen dan tata kelola Pemerintahan 100%

6 Persentase kepuasan layanan publik bidang Kesra 100%

Page 14: KATA PENGANTAR - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/.../2017/03/SEKRETARIAT-DAERAH-PERBAIKAN.pdfpemerintahan Kabupaten Bandung dalam kerangka integrasi perwujudan Visi

LAKIP 2016

Pencapaian target Kinerja Sekretariat Daerah Tahun Anggaran

2016 dapat dikatakan dapat mencapai target meskipun masih ada

pencapaian target yang belum maksimal yaitu target keuangan

dikarenakan defisit anggaran sehingga realisasi keuangan tidak

sampai target.

Selanjutnya analisis capaian kinerja pada tahun 2016 untuk

tiap tiap sasaran strategis yang ada sebagai berikut :

SASARANMeningkatnya Koordinasi danFasilitasi Antar Semua Sektor

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara (Meneg PAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003,

memberikan pengertian pelayanan publik yaitu segala kegiatan

pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik

sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan

maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keberhasilan proses pelayanan publik sangat tergantung pada

dua pihak yaitu birokrasi (pelayan) dan masyarakat (yang

dilayani). Dengan demikian untuk melihat kualitas pelayanan

publik perlu diperhatikan dan dikaji dua aspek pokok yakni :

Pertama, aspek proses internal organisasi birokrasi (pelayan);

kedua, aspek eksternal organisasi yakni kemanfaatan yang

dirasakan oleh masyarakat pelanggan.

Sekertariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu memberikan

pelayanan kepada masyarakat secara tidak langsung dengan

berkoordinasi dengan SOPD terkait.

Page 15: KATA PENGANTAR - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/.../2017/03/SEKRETARIAT-DAERAH-PERBAIKAN.pdfpemerintahan Kabupaten Bandung dalam kerangka integrasi perwujudan Visi

LAKIP 2016

Adapun capaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2016

adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.1TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN

TAHUN 2016

NoIndikator Kinerja

SasaranTarget Realisasi

PersentaseCapaian

1. Persentase kerjasama

ekonomi dan investasi

daerah

2 Mou 2 MOu 100%

2. Persentase kerjasama

dengan Media

27 Media 31 media 85 %

3. Persentase Sarana dan

Prasarana Keperluan

Kantor dan Rumah Tangga

Pimpinan Lingkup

Sekretariat Daerah

85 % 70 % 88 %

4. Persentase Produk Hukum

Daerah Kabupaten Tanah

Bumbu

41 Dokumen 45 Dokumen 37 %

5. Persentase Dokumen dan

tata kelola Pemerintahan

100% 100% 100%

6. Persentase kepuasan

layanan publik bidang

Kesra

100% 100% 100%

Page 16: KATA PENGANTAR - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/.../2017/03/SEKRETARIAT-DAERAH-PERBAIKAN.pdfpemerintahan Kabupaten Bandung dalam kerangka integrasi perwujudan Visi

LAKIP 2016

Pencapaian target kinerja Sasaran Sekretariat Daerah pada

Tahun Anggaran 2016 dapat dilihat sebagai berikut:

1. Persentase Kerjasama Ekonomi Dan Investasi Daerah

Program kerja sama ekonomi dan investasi daerah yang

bertujuan untuk membuka peluang usaha di kabupaten Tanah

Bumbu dengan cara melakukan koordinasi kepada SOPD

yang melakukan promosi dan memperkenalkan kemampuan

dan sumber daya. Dengan target 2 buah Mou pada tahun

2016 dapat terealisasi 100%. Dan sebagai salah satu target

sasaran Sekretariat Daerah, maka dibentuklah Tim

Pengendalian Inflasi Daerah (Sekretariat Daerah) sebagai

koordinasi untuk memberikan informasi mengenai dinamika

perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh

masyarakat.

2. Persentase kerjasama dengan Media

Kerjasama dengan media massa adalah program yang

bertujuan untuk memperluas informasi pemerintahan dengan

cara berkerjasama dengan media massa, untuk dapat menarik

para investor dan para pengunjung ke Kabupaten Tanah

Bumbu

3. Persentase Sarana dan Prasarana Keperluan Kantor dan

Rumah Tangga Pimpinan Lingkup Sekretariat Daerah

Tingkat Sarana dan Prasarana Keperluan Kantor dan Rumah

Tangga Pimpinan Daerah dikelola oleh Bagian Umum, sebagai

pusat pengelolaan sarana dan prasarana peralatan dan

perlengkapan Sekretariat daerah dan kada wakada dengan

target 80 % dan terealisasi 70 % dikarenakan banyaknya

penundaaan belanja.

Page 17: KATA PENGANTAR - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/.../2017/03/SEKRETARIAT-DAERAH-PERBAIKAN.pdfpemerintahan Kabupaten Bandung dalam kerangka integrasi perwujudan Visi

LAKIP 2016

4. Persentase Produk Hukum Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Produk Hukum daerah dapat disebut juga sebagai instrumen

aturan yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam

rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah di masing-

masing daerah otonom. Kewenangan peraturan daerah

bersumber dari kewenangan yang telah ditentukan suatu

undang-undang. Sekretariat Daerah menetapkan target 41

Dokumen terhadap penyusunan/pembuatan produk hukum

daerah dengan realisasi 45 dokumen perda dan perbub pada

tahun 2016.

5. Persentase kepuasan layanan publik bidang Kesra.

Pelayanan Hubungan pemerintah dengan masyarakat

bertujuan memberikan layanan kepada masyarakat sehingga

tercipta hubungan yang baik dengan target pencapaian 100%.

6. Persentase kepuasan layanan publik bidang Layanan

Pengadaan

IKM Pelayanan Kepuasan Layanan Pengadaan (LPSE) adalah

data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang

diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan

kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh

pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan pengadaan

dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya

sehingga dalam memberikan pelayanan pengguna layanan

terlayani dengan baik dengan target pencapaian 100%.

Page 18: KATA PENGANTAR - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/.../2017/03/SEKRETARIAT-DAERAH-PERBAIKAN.pdfpemerintahan Kabupaten Bandung dalam kerangka integrasi perwujudan Visi

LAKIP 2016

Program dan kegiatan yang mendukung sasaran adalah

sebagai berikut :

a. Kerjasama Informasi dengan mass media.

Indikator outcome pada program ini ditargetkan 100% dengan

realisasi 100 % dengan kegiatan penunjang Penyebarluasan

informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan pagu

anggaran Rp. 4.652.250.000,00 terealisasi Rp.

4.593.300.000,00 adapun kegiatan ini adalah untuk menjalin

kerja kerjasama informasi dan media massa antara pemerintah

daerah dengan pihak ketiga/media massa.

b. Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Indikator outcome pada program ini ditargetkan 100% dengan

realisasi 100 % dengan kegiatan penunjang koordinasi

perencanaan pembangunan bidang ekonomi dapat terealisasi

tapi masih belum maksimal dikarenakan adanya penundaan

kegiatan untuk realisasi keuangan dan monitoring dan

pelaporan terhadap program perencanaan pembangunan

daerah yang bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan

perencanaan pembangunan daerah dibidang ekonomi pada

tahun 2016, dengan pagu kegiatan Rp. 105.651.500 dan

terealisasi Rp. 70.563.000,00.

c. Hubungan Pemerintah dengan Masyarakat

Indikator outcome pada program ini ditargetkan 100% dengan

kegitan penunjang penyelenggaraan kegiatan keagamaan

meliputi :

Kegiatan Maulid Nabi Muhammad

Kegiatan Pembinaan TC/Kalifah Kabupaten Tanah Bumbu

Page 19: KATA PENGANTAR - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/.../2017/03/SEKRETARIAT-DAERAH-PERBAIKAN.pdfpemerintahan Kabupaten Bandung dalam kerangka integrasi perwujudan Visi

LAKIP 2016

Kegiatan Pengiriman Kalifah ke MTQ Tingkat Propinsi

Kalimantan Selatan.

Kegiatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW.

Kegiatan Nisfu Sya’ban.

Kegiatan Nuzulul Qur’an dan Tahun Baru Islam.

Kegiatan Pawai Tanglong yang dilaksanakan di 2 Kecamatan

Batulicin dan Kecamatan Kusan Hilir dengan 2 (dua)

kategori umum dan SKPD.

Pelaksanaan sholat idul Fitri dan dan idul Adha yang

dilaksanakan di 2 (dua) dan;

Kegiatan Temu Wicara pengembangan Tilawatil Qur’an yang

dihadiri oleh LPTQ, Pimpinan Pondok Pesantren dan

Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan Program ini dengan pagu anggaran Rp.

3.663.172.500 dan terealisasi Rp. 2.972.493.016,00.

d. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator outcome pada program ini ditargetkan 100% dengan

kegitan penunjang Penyusunan Standar Satuan Harga

terlaksana 100 % dengan target 100 buah buku. Dengan pagu

anggaran Rp. 44.606.000,00 dan terealisasi Rp. 12.800.000,00.

Page 20: KATA PENGANTAR - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/.../2017/03/SEKRETARIAT-DAERAH-PERBAIKAN.pdfpemerintahan Kabupaten Bandung dalam kerangka integrasi perwujudan Visi

LAKIP 2016

e. Penataan Peraturan Perundang-undangan

Indikator outcome pada program ini ditargetkan 100% dengan

kegitan penunjang yaitu :

Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-

undangan dengan memberikan fasilitasi kerjasama

bantuan hukum berupa Belanja Jasa Penyelesaian

Sengketa Hukum yang targetkan pada tahun 2016 adalah 6

perkara yang dibiayai oleh pemerintah dan terealisasi 4

perkara.

Legislasi Peraturan Perundang-undangan, Pada tahun

2015 pelaksanaan kegiatan legislasi ada 2 naskah

akademik raperda yang diterealisasi dari 5 naskah yang

ditargetkan.

Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Dalam

upaya meningkatkan pemahaman terhadap

penyusunan/pembuatan produk hukum daerah maka

pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan di 10

kecamatan dengan target 700 orang dan tidak dapat

terealisasi 100 % dikarenakan adanya penundaan

pelaksanaan.

Publikasi Peraturan Perundang-undangan pelaksanaan

kegiatan ini bertujuan agar terpublikasikannya Peraturan

Page 21: KATA PENGANTAR - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/.../2017/03/SEKRETARIAT-DAERAH-PERBAIKAN.pdfpemerintahan Kabupaten Bandung dalam kerangka integrasi perwujudan Visi

LAKIP 2016

Daerah dan Peraturan Kepala daerah tahun 2016 yang

terdiri dari 4.500 buah buku.

Pembinaan, Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Perangkat Daerah Penyusunan raperda penataan

kelembagaan dan ketatalaksanaan perangat daerah pada

tahun 2016 ditargetkan 40 buah dan terealisasi 2 buah

dikarenakan belum adanya regulasi dari pusat.

Penyuluhan Hukum dengan kegiatan Penyuluhan hukum di

10 (sepuluh) kecamatan dilaksanakan bekerja sama dengan

Kejaksaan, Kepolisian dan Pemerintah daerah, yang

bertujuan menambah ilmu pengetahuan tentang hukum

yang berlaku, untuk semua pelaksanaan sosialisasi ditunda

pelaksanaanya ditahun 2016

Fasilitasi Ranham, kegiatan ini bertujuan memberikan

sosialisasi ranham yang dilaksanakan untuk memberikan

pengetahuan kepada masyarakat dan aparatur daerah

tentang rencana aksi nasional hak asasi manusia.

Penataan Daerah Otonomi Baru

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Bagian

Pemerintahan dalam menentukan batas-batas desa dan

rencana penyusunan 2 (dua) buah rancangan Peraturan

Daerah tentang pembentukan Kecamatan baru yaitu :

Kecamatan Kusan Raya dan Kusan Tengah, dengan

realiasasi kegiatan 100%. Pelaksanaan Program ini dengan

Page 22: KATA PENGANTAR - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/.../2017/03/SEKRETARIAT-DAERAH-PERBAIKAN.pdfpemerintahan Kabupaten Bandung dalam kerangka integrasi perwujudan Visi

LAKIP 2016

pagu anggaran Rp. 181.810.000,00 dan terealisasi Rp.

41.400.000,00.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk mencukupi kebutuhan sarana

dan prasarana kantor dalam rangka mendukung

pelaksanaan operasional kantor, sehingga

bermanfaat mendukung pelaksanaan kinerja aparatur.

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

1. Pembangunan Gedung Kantor

2. Pengadaan Mebeleur Pengadaan Tanah Kantor

3. Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor

4. Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor

5. Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor

6. Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan / Perlengkapan

Kantor

Pelaksanaan Program ini dengan pagu anggaran Rp.

43.278.465.500,00 dan terealisasi Rp. 22.161.130.650,00.

Peningkatan Disiplin Aparatur

Dalam hal peningkatan kedisiplinan Kabupaten Tanah

Bumbu memberikan pakaian olah raga kepada aparatur

pemerintah daerah demi keseragaman di SKPD masing –

masing. Pengadaan id card sebagai tanda pengenal aparatur

dengan target 10.000 buah dan terealisasi 100%.

Page 23: KATA PENGANTAR - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/.../2017/03/SEKRETARIAT-DAERAH-PERBAIKAN.pdfpemerintahan Kabupaten Bandung dalam kerangka integrasi perwujudan Visi

LAKIP 2016

Pelaksanaan Program ini dengan pagu anggaran Rp.

366.336.000,00 dan terealisasi Rp.231.238.000,00.

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi / Ujian Sertifikasi

Pengadaan Barang/Jasa (ULP/LPSE) yang dilaksanakan oleh

Bagian Layanan Pengadaan tidak dapat terealisasi 100%

dikarenakan adanya penundaaan pelaksanaan kegiatan.

Pelaksanaan Program ini dengan pagu anggaran Rp.

366.336.000,00 dan terealisasi Rp.231.238.000,00

Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS bertujuan

sebagai menentukan tugas pokok dan fungsi seorang PNS.

Penyusunan instrumen ini berjumlah 48 buah buku.

Pelaksanaan Program ini dengan pagu anggaran Rp.

76.425.000,00 dan terealisasi Rp. 75.095.000,00

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Adapun kegiatan pendukung pelaksanaan program ini

adalah :

1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-

undangan

Tujuan kegiatan untuk meningkatkan pemahaman

terhadap penyusunan/pembuatan produk hukum daerah

dengan target 700 orang peserta dan tidak dapat

terealisasi dikarenakan waktu dan defisit anggaran.

Page 24: KATA PENGANTAR - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/.../2017/03/SEKRETARIAT-DAERAH-PERBAIKAN.pdfpemerintahan Kabupaten Bandung dalam kerangka integrasi perwujudan Visi

LAKIP 2016

2. Bimbingan Teknis Pengembangan Sumber Daya

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman

terhadap penyusunan/pembuatan produk hukum daerah

dengan target 70 aparatur pemerintah dan terealisasi

100%.

3. Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Publik Kecamatan

Peningkatan pengetahuan kepada aparatur kecamatan

(petugas PATEN) di 10 (sepuluh) kecamatan melalui

kegiatan sosialisasi peraturan perundang undangan

terkait PATEN dan pemberian award kepada kecamatan

yang memberikan pelayan terbaik kepada masyarakat.

Pelaksanaan Program ini dengan pagu anggaran Rp.

366.336.000,00 dan terealisasi Rp. 265.318.000,00

Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Pada pelaksanaannya kegiatan ini bertujuan untuk

mengkoordinasi pengawasan terhadap peredaran barang dan

jasa bersubsidi yang berkoordinasi dengan SKPD terkait dan

pada tahun ini dilaksanakan monitoring terhadap Agen

Resmi Pupuk Bersubsidi di 10 kecamatan.

Pelaksanaan Program ini dengan pagu anggaran Rp.

43.000.000,00 dan terealisasi Rp. 37.500.000,00

Page 25: KATA PENGANTAR - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/.../2017/03/SEKRETARIAT-DAERAH-PERBAIKAN.pdfpemerintahan Kabupaten Bandung dalam kerangka integrasi perwujudan Visi

LAKIP 2016

B. REALISASI ANGGARAN

Adapun daftar realisasi anggaran Sekretariat Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2017, adalah sebagai

berikut :

TABEL REALISASI ANGGARANLingkup Sekretariat Daerah (Per Bagian)

Tahun Anggaran 2017

NO NAMA BAGIAN ANGGARANREALISASI

SISA ANGGARANRp %

1 Bagian Organisasi 860,882,700.00 781,108,422.00 90.73 79,774,278.00

2 Bagian Perekonomian 603,328,000.00 514,710,785.00 85.31 88,617,215.00

3 Bagian KesejahteraanRakyat

4,824,146,500.00 4,033,083,016.00 83.60 791,063,484.00

4 Bagian Umum 31,382,889,400.00 26,210,830,122.00 83.52 5,172,059,278.00

5 Bagian Hukum 918,354,400.00 758,608,900.00 82.61 159,745,500.00

6 Bagian Humas 6,647,380,000.00 6,264,531,424.00 94.24 382,848,576.00

7 Bagian Pemerintahan 38,085,693,500.00 23,729,000,030.00 62.30 14,356,693,470.00

8 Bagian LayananPengadaan

980,455,750.00 653,878,200.00 66.69 326,577,550.00

Jumlah 91,813,564,200.00 49,577,811,828.00 54.00 42,235,752,372.00

Page 26: KATA PENGANTAR - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/.../2017/03/SEKRETARIAT-DAERAH-PERBAIKAN.pdfpemerintahan Kabupaten Bandung dalam kerangka integrasi perwujudan Visi

LAKIP 2016

TABEL REALISASI ANGGARANLingkup Sekretariat Daerah

Tahun Anggaran 2017

URAIAN ANGGARANREALISASI

SISA ANGGARANTOTAL %

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrik

3,045,870,000.00 950,522,753.00 31.21 2,095,347,247.00

Penyediaan JasaPeralatan danPerlengkapan Kantor

3,000,000.00 300,000.00 10.00 2,700,000.00

Penyediaan jasapemeliharaan danperizinan kendaraandinas/operasional

833,000,000.00 493,424,280.00 59.23 339,575,720.00

Penyediaan jasaadministrasi keuangan

8,224,764,000.00 4,140,699,500.00 50.34 4,084,064,500.00

Penyediaan JasaKebersihan Kantor

192,018,000.00 56,176,083.00 29.26 135,841,917.00

Penyediaan jasaperbaikan peralatankerja

57,600,000.00 6,957,273.00 12.08 50,642,727.00

Penyediaan alat tuliskantor

734,502,700.00 486,761,500.00 66.27 247,741,200.00

Penyediaan barangcetakan danpenggandaan

903,235,750.00 637,432,700.00 70.57 265,803,050.00

PenyediaanKomponenListrik/PeneranganBangunan Kantor

9,170,000.00 6,610,000.00 72.08 2,560,000.00

Penyediaan peralatandan perlengkapankantor

6,041,900,000.00 3,636,046,950.00 60.18 2,405,853,050.00

Penyediaan PeralatanRumah Tangga

1,009,250,000.00 216,170,000.00 21.42 793,080,000.00

Penyediaan makanandan minuman

3,948,712,500.00 3,145,363,400.00 79.66 803,349,100.00

Rapat-rapat Koordinasidan Konsultasi ke LuarDaerah

5,614,300,000.00 2,741,060,254.00 48.82 2,873,239,746.00

Penyediaan JasaTenaga Non PNS *)

4,498,800,000.00 3,727,058,000.00 82.85 771,742,000.00

Penyediaan jasa sewagedung kantor danrumah jabatan

1,485,950,000.00 944,759,969.00 63.58 541,190,031.00

Rapat - RapatKoordinasi DalamDaerah *)

599,670,000.00 360,625,000.00 60.14 239,045,000.00

Page 27: KATA PENGANTAR - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/.../2017/03/SEKRETARIAT-DAERAH-PERBAIKAN.pdfpemerintahan Kabupaten Bandung dalam kerangka integrasi perwujudan Visi

LAKIP 2016

Program perencanaan pembangunan ekonomi

koordinasiperencanaanpembangunanbidang ekonomi

118,129,750.00 29,388,000.00 24.88 88,741,750.00

Monitoring,evaluasi danpelaporan

37,000,000.00 19,200,000.00 51.89 17,800,000.00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturPembangunanGedung Kantor

449,800,000.00 0.00 - 449,800,000.00

PengadaanMebeleur

222,000,000.00 24,100,000.00 10.86 197,900,000.00

Pengadaan TanahKantor

41,053,015,500.00 21,284,938,650.00 51.85 19,768,076,850.00

PemeliharaanRutin /BerkalaGedung Kantor

761,700,000.00 504,609,000.00 66.25 257,091,000.00

PemeliharaanRutin /BerkalaPerlengkapanGedung Kantor

299,900,000.00 156,767,000.00 52.27 143,133,000.00

PemeliharaanRutin /BerkalaPeralatan GedungKantor

2,200,000.00 300,000.00 13.64 1,900,000.00

PemeliharaanRutin /BerkalaPeralatan /PerlengkapanKantor

489,850,000.00 190,416,000.00 38.87 299,434,000.00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

PengadaanPakaian DinasbesertaPerlengkapannya

281,436,000.00 146,718,000.00 52.13 134,718,000.00

PengadaanPakaian Khusushari-hari tertentu

84,900,000.00 84,500,000.00 99.53 400,000.00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Bimbingan TeknisImplementasiPeraturanPerundang-undangan

46,355,000.00 0.00 - 46,355,000.00

PenyelenggaraanSistem PelayananPublik Kecamatan*)

148,050,000.00 30,850,000.00 20.84 117,200,000.00

SosialisasiPeraturanPerundang-undangan

224,800,000.00 3,250,000.00 1.45 221,550,000.00

Page 28: KATA PENGANTAR - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/.../2017/03/SEKRETARIAT-DAERAH-PERBAIKAN.pdfpemerintahan Kabupaten Bandung dalam kerangka integrasi perwujudan Visi

LAKIP 2016

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

PenyusunanLaporan CapaianKinerja danIkhtisar RealisasiKinerja SKPD

273,552,000.00 193,865,000.00 70.87 79,687,000.00

PenyusunanLaporan StandarPelayananMinimal (SPM) *)

30,060,000.00 15,130,000.00 50.33 14,930,000.00

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

KoordinasiKerjasamaPermasalahanPeraturanPerundang-undangan

158,450,000.00 34,500,000.00 21.77 123,950,000.00

LegislasiPeraturanPerundang-undangan

64,750,000.00 8,910,000.00 13.76 55,840,000.00

FasilitasiSosialisasiPeraturanPerundang-undangan

18,450,000.00 0.00 - 18,450,000.00

PublikasiPeraturanPerundang-undangan

108,000,000.00 54,000,000.00 50.00 54,000,000.00

Pembinaan,PenataanKelembagaan danKetatalaksanaanPerangkat Daerah

149,750,000.00 18,750,000.00 12.52 131,000,000.00

PenyuluhanHukum

19,950,000.00 0.00 - 19,950,000.00

Fasilitasi Ranham 17,830,000.00 0.00 - 17,830,000.00

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

PenyusunanInstrumen AnalisisJabatan PNS

183,050,000.00 71,695,000.00 39.17 111,355,000.00

Page 29: KATA PENGANTAR - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/.../2017/03/SEKRETARIAT-DAERAH-PERBAIKAN.pdfpemerintahan Kabupaten Bandung dalam kerangka integrasi perwujudan Visi

LAKIP 2016

Program Hubungan Pemerintah dengan MasyarakatPelepasan danPenyambutanCalon JemaahHaji Daerah

502,649,000.00 386,107,016.00 76.81 116,541,984.00

PenyelenggaraanKegiatanKeagamaan

2,491,194,000.00 1,021,193,000.00 40.99 1,470,001,000.00

PelaksanaanKegiatan SafariRamadhan*)

492,750,000.00 491,650,000.00 99.78 1,100,000.00

Pendidikan danpelatihanketerampilankeagamaan*)

920,966,000.00 212,307,500.00 23.05 708,658,500.00

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala DaerahRapat KoordinasiPejabatPemerintahDaerah

127,950,000.00 52,550,000.00 41.07 75,400,000.00

Program Penataan Daerah Otonomi BaruFasilitasiPercepatanPenyelesaian,Penegasan danPemetaan TapalBatas antarKecamatan danDesa

67,690,000.00 27,050,000.00 39.96 40,640,000.00

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan DaerahPenyusunanStandar SatuanHarga

70,394,000.00 1,600,000.00 2.27 68,794,000.00

Program kerjasama informasi dengan mas mediaPenyebarluasaninformasipenyelenggaraanpemerintahandaerah

4,652,250,000.00 2,926,000,000.00 62.89 1,726,250,000.00

Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdaganganPeningkatanpengawasanperedaranbarang dan jasa

43,000,000.00 37,500,000.00 87.21 5,500,000.00

91,813,564,200.00 49,577,811,828.00 54.00 42,235,752,372.00

Page 30: KATA PENGANTAR - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/.../2017/03/SEKRETARIAT-DAERAH-PERBAIKAN.pdfpemerintahan Kabupaten Bandung dalam kerangka integrasi perwujudan Visi

LAKIP 2016

BAB IVPENUTUP

A. Kesimpulan

Upaya perwujudan Visi dan Misi Sekretariat Daerah dalam

mengoptimalisasi peran dan fungsi sebagai awal dari proses

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, sampai dengan evaluasi

dan pelaporan sehingga menjadi satu kesatuan rangkaian

penyelenggaraan pemerintahan yang saling mendukung dan

mendorong percepatan Visi Kabupaten Tanah Bumbu.

Dokumen ini memaparkan seluruh program dan kegiatan yang

dilaksanakan pada Sekretariat Daerah Dalam Upaya pencapaian

target kinerja Tahun 2016, dengan seluruh hasil capaian baik yang

masih berupa output maupun outcome dari program-kegiatan.

Persentase capaian kinerja atas 85,99 % indikator kinerja kegiatan

yang telah ditetapkan pada penyusunan target kinerja untuk

tahun 2016 adalah rata-rata ± 85 %, dari hasil tersebut terdapat

indikator dengan capaian target kinerja diantara 80% - 99%, 41

indikator yang berhasil mencapai target kinerja sebesar 100%,

namun masih ada 13 indikator kinerja yang dibawah 75%. Hal ini

perlu ditindaklanjuti dengan evaluasi lebih lanjut untuk dapat

memperbaiki capaian kinerja tersebut.

Adanya indikator outcome pada program penataan perundang

undangan yang tidak dapat terealisasi sesuai yang ditargetkan

karena adanya penundaan pelaksanaan dan belum adanya

regulasi dari pusat.

Page 31: KATA PENGANTAR - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/.../2017/03/SEKRETARIAT-DAERAH-PERBAIKAN.pdfpemerintahan Kabupaten Bandung dalam kerangka integrasi perwujudan Visi

LAKIP 2016

B. SARAN

Berdasarkan hasil evaluasi serta setelah mengambil kesimpulan

maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut : 1.

Perumusan indikator kinerja yang ditetapkan sebaiknya tidak

hanya indikator level masukan (input), keluaran (output), dan hasil

(outcome) saja tetapi juga indikator level manfaat (benefit) dan

dampak (impact) 2. Adanya pelaksanaan evaluasi kinerja dan

evaluasi LAKIP secara keseluruhan setiap periode sehingga

terdapat perbaikan setiap periodenya 3. Karena sering adanya

keterlambatan penyampaian laporan, sebaikya diberlakukan

sanksi dan reward untuk mendukung pelaksanaan Sistem AKIP.

Batulicin, Desember 2016SEKRETARIS DAERAH,

Drs. Said Akhmad, MMPembina Utama Muda

NIP. 19641225 199209 1 002