cianjurkab.go.id file1.2.2 Indeks pencemaran udara POIN Non Kumulatif Dinas Lingkungan Hidup 1.2.3...
Transcript of cianjurkab.go.id file1.2.2 Indeks pencemaran udara POIN Non Kumulatif Dinas Lingkungan Hidup 1.2.3...
NOMOR : 77 TAHUN 2018
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOBR 68 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2016-2021
MISI KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA
UTAMASATUAN
TIPE
PERHITUNGANSUMBER DATA
1.1.1 Persentase kondisi mantap
jalan kabupaten
% Non Kumulatif Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan ruang
1.1.2 Persentase tersedianya air
baku untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat
% Kumulatif Dinas Perumahan
Kawasan
Permukiman dan
Pertanahan
1.1.3 Persentase Rumah layak
huni
% Kumulatif Dinas Perumahan
Kawasan
Permukiman dan
Pertanahan
1.2 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup 1.2.1 Indeks pencemaran air POIN Non KumulatifDinas Lingkungan
Hidup
1.2.2 Indeks pencemaran udara POIN Non KumulatifDinas Lingkungan
Hidup
1.2.3 Persentase penanganan
sampah
POIN Non Kumulatif Dinas Lingkungan
Hidup
2.1 Meningkatnya sikap dan perilaku
masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-
nilai akhlak mulia
2.1.1 Persentase penerimaan
zakat infaq sodaqoh
% Kumulatif
Sekretariat Daerah
2.1.2 Jumlah konflik antar umat
beragama
kali non Kumulatif Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
3.1 Meningkatnya derajat pendidikan
masyarakat
3.1.1 Indeks pendidikan POIN Kumulatif Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
3.2 Meningkatnya derajat kesehatan
masyarakat
3.2.1 Indeks kesehatan POIN KumulatifDinas Kesehatan
3.3 Meningkatnya kualitas iklim usaha dan
investasi
3.3.1 Nilai investasi PMA/PMDN Rp.
Triliyun
Non KumulatifPenanaman Modal
dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
3.4 Meningkatnya ekonomi sektor agribisnis
dan pariwisata
3.4.1 Nilai PDRB sektor industri
pengolahan
% KumulatifBappeda
3.4.2 Nilai PDRB sektor
pariwisata
% KumulatifBappeda
3.4.3 Nilai PDRB sektor
pertanian
% KumulatifBappeda
Volume sampah yang di tangani dibagi volume produksi sampah pada
wilayah pelayanan dikali 100%
Misi 1 : 1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan
Meningkatnya cakupan pelayanan
infrastruktur daerah
1.1
RUMUS PERHITUNGAN
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap dibagi panjang jalan
kabupaten kali 100%
LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI CIANJUR
Realisasi PDRB sektor pertanian pada tahun n
Realisasi PDRB sektor industri pada tahun n
Realisasi PDRB sektor pariwisata pada tahun n
Misi 2 : Meningkatkan pembangunan keagamaan
Misi 3 : Meningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi
Jumlah ketersediaan air baku dibagi jumlah kebutuhan air baku
kabupaten dikali 100%
Jumlah rumah layak huni dibagi total jumah rumah dikali 100%
Realisasi penerimaan zakat infak sodakoh tahun n dibagi target tahun
2021 kali 100%
Realisasi jumlah konflik antar umat beragama pada tahun n
I HLS ditambah I RLS dibagi 2
(AHH dikurangi AHHmin) dibagi (AHHmax dikurangi AHHmin)
Realisasi jumlah investasi PMA/PMDN pada tahun n
MISI KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA
UTAMASATUAN
TIPE
PERHITUNGANSUMBER DATARUMUS PERHITUNGAN
3.5 Terwujudnya kemandirian ekonomi
daerah berbasis kerakyatan
3.5.1 Purchasing Power Parity
(paritas daya beli)
POIN Kumulatif
BPS dan Bappeda
3.6 Mantapnya ketahanan pangan
masyarakat
3.6.1 Skor Pola Pangan Harapan POIN KumulatifDinas Pertanian,
Perkebunan, Pangan
dan Hortikultura
3.7 Menurunnya angka kemiskinan 3.7.1 Persentase penduduk
miskin
% KumulatifBappeda
3.7.2 Tingkat pengangguran
terbuka
% KumulatifBappeda
3.8 Meningkatnya pelayanan publik yang
transparan dan akuntabel
3.8.1 Nilai indeks kepuasan
masyarakat terhadap
pelayanan publik
POIN Non Kumulatif
Sekretariat Daerah
3.9 Meningkatnya penyelenggaraan tatakelola
pemerintahan yang baik
3.9.1 Opini BPK POIN Non KumulatifBadan Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Daerah
3.9.2 Nilai LPPD POIN Non KumulatifSekretariat Daerah
3.9.3 Nilai evaluasi SAKIP POIN Non KumulatifSekretariat Daerah
3.9.4 Nilai Maturitas SPIP POIN Non KumulatifInspektorat
Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 3 September 2018
BUPATI CIANJUR,
ttd.
IRVAN RIVANO MUCHTAR
Total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai
penimbang
Hasil pemeriksaan audit eksternal (BPK) tahun n-1
Metode Perhitungan paritas daya beli menggunakan metode Rao dengan
memasukkan 96 komoditas
Jumlah skor AKE setelah verifikasi dari 9 kelompok pangan
Jumlah penduduk miskin tahun n dibagi jumlah total penduduk
kabupaten dikali 100%
Jumlah penangguran dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100%
Hasil evaluasi LPPD tahun n-1
Hasil evaluasi SAKIP tahun n-1
Hasil Evaluasi Maturitas SPIP
NOMOR : 77 TAHUN 2018
TENTANG :
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
UTAMASATUAN TIPE PERHITUNGAN SUMBER DATA
Prosentase Aparatur yang
memperoleh Pelayanan
dan Pengembangan Karir
% Non Komulatif Bidang Pengembangan Karir,
Bidang Pembinaan dan
Kesejahteraan, serta Bidang
Pendidikan dan PelatihanProsentase Aparatur yang
lulus dan mendapatkan
sertifikat Diklat
% Non Komulatif Bidang Pendidikan dan Pelatihan
Prosentase Aparatur yang
mendapatkan Pembinaan
dan Kesejahteraan
% Non Komulatif Bidang Pembinaan dan
Kesejahteraan
Tingkat Ketepatan Waktu
dalam penyusunan
dokumen keuangan
100% Non Kumulatif Bidang Anggaran , Bidang
Akuntansi & Aset
Perda APBD Tepat Waktu
(*)
31 - Des Non Kumulatif Bidang Angaran
Perda Pertanggungjawaban
APBD tepat waktu (*)
31 - Juli Non Kumulatif Bidang Akuntansi & Aset
Tertib Administrasi Barang
Milik Daerah
100% Non Kumulatif Bidang Akuntansi & Aset
Administrasi
Penatausahaan Keuangan
Daerah (*)
100% Kumulatif Bidang Perbendaharaan
1 Meningkatnya Keberdayaan
Masyarakat dan Kapasitas
Pemerintah Desa dalam
Pembangunan
- Persentase partisipasi
dan swadaya masyarakat
& desa guna mendukung
perekonomian di
perdesaan
Persentase Kumulatif - Bidang Bina Tata Pemerintahan
Desa dan Lembaga
Kemasyarakatan
- Persentase pemerintahan
desa & lembaga/kelompok
masyarakat yang berperan
aktif dalam pengelolaan
sumber daya alam,
teknologi tepat guna &
ekonomi perdesaan (%)
Persentase Kumulatif - Bidang Bina Keuangan dan Aset
Desa
- Persentase
penyelenggaraan
pemerintahan desa yang
baik
Persentase Kumulatif - Bidang Pemberdayaan Ekonomi
Desa
- Persentase desa yang
berprestasi
Persentase Kumulatif - Kecamatan '- DesaPersentase desa yang berprestasi= (jumlah desa yang berprestasi/total desa)x100
∑ OPD X ∑ Usulan Pencairan
Cakupan partisipasi & swadaya: jumlah partisipasi &swadaya di desa dibagi total anggaran desa x 100
64 unit (target lembaga pemerintahan desa & kemasyarakatan yang turut serta)/dilibatkan dalam
pembinaan dan proses pembangunan dibagi 320 unit (target lembaga tsb selama 5 tahun) x 100
Persentase Pemerintahan desa yang bebas dari indikasi penyelewengan = (Jumlah desa yang bebas dari
indikasi penyelewengan/ total jumlah desa) x100
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI CIANJUR
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOBR 68 TAHUN
2018 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2016-2021
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
BADAN KEPEGAWIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
BADAN PENGELOLAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1 Optimalisasi Pelayanan
Administrasi Kepegawaian
1 Meningkatnya Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah serta
Penetapan Anggaran yang
tepat waktu
RUMUS PERHITUNGAN
Jumlah pegawai yang dilayani dibagi total pegawai kabupaten x 100%
Jumlah pegawai yang mengikuti diklat struktural, fungsional, prajabatan, dan teknis dibagi total pegawai
kabupaten x 100%
Jumlah pelanggaran disiplin yang tertangani dalam tahun berjalan
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
UTAMASATUAN TIPE PERHITUNGAN SUMBER DATARUMUS PERHITUNGAN
1 Meningkatnya PMKS yang
terpenuhi kebutuhan
hidupnya secara wajar
Persentase penurunan
PMKS
% Akumulatif Urusan Wajib Bidang Sosial
2 Meningkatnya kelompok
PSKS yang terampil setelah
mendapatkan pembinaan
Persentase PSKS yang
dibina
% Akumulatif
1 Meningkatnya Minat Baca
Masyarakat
Jumlah Pemustaka Per
Tahun
Laporan Data
2 Meningkatnya pengelolaan
arsip di Lingkungan
pemerintah daerah
Jumlah OPD yang
Menerapkan Pengelolaan
Arsip secara Baku
Laporan Data
1 Meningkatnya pelayanan
Adminitrasi kependudukan
1. Kepemilikan KTP % Kumulatif Data SIAK Dinas Kepndudukan
dan Pencatatan Sipil
2. Kepemilikan Akta
kelahiran
% Kumulatif Data SIAK Dinas Kepndudukan
dan Pencatatan Sipil
3. Kepemilikan Kartu
Keluarga
% Kumulatif Data SIAK Dinas Kepndudukan
dan Pencatatan Sipil
4. Kepemilikan akta kematian % Kumulatif Data SIAK Dinas Kepndudukan
dan Pencatatan Sipil
1 Meningkatnya kapasitas
transportasi
Persentase sarana dan
prasarana perhubungan
darat
% Komulatif Bidang Teknik Sarana dan
Keselamatan
Persentase
Izin/Rekomendasi Trayek
% Non-Komulatif Bidang Angkutan
Persentase Kendaraan
Umum/Barang Laik Jalan
di Kabupaten Cianjur
% Non-Komulatif Bidang Teknik Sarana dan
Keselamatan
Persentase Ketersediaan
Fasilitas Perhubungan
darat
% Komulatif Bidang Lalu Lintas
Tingat Kinerja Lalu Lintas
(v/c rasio)
% Non-Komulatif Bidang Lalu Lintas
Persentase distribusi
informasi dan komunikasi
penyelenggaraan
pemerintahan
% Non Komulatif Bidang Informasi dan Komunikasi
Publik
Persentase dokumen Data
Statistik yang tersedia
% Non Komulatif Bidang Data dan Statistik
Persentase cakupan
layanan persandian dan
informatika
% Non Komulatif Bidang Persandian dan
Informatika
Meningkatnya Keamanan
dan Keselamatan
Transportasi
2
1
DINAS PERHUBUNGAN
(∑ Realisasi Jumlah Sarana dan Prasarana/ ∑ Target Jumlah Kebutuhan Sarana dan Prasarana) X 100%
(∑ Realisasi Jumlah Izin/Rekomendasi Trayek/ ∑ Target Jumlah Izin/Rekomendasi Trayek) X 100%
(∑ Realisasi Jumlah wajib uji / ∑ Target Jumlah wajib uji) X 100%
(∑ Realisasi ketersediaan fasilitas perhubungan darat / ∑ target ketersediaan fasilitas perhubungan darat)
X 100%
(∑ volume kendaraan / ∑ kapasitas jalan) X 100%
∑ Realisasi distribusi informasi dan komunikasi penyelenggaraan pemerintahan. X 100%
∑Target distribusi informasi dan komunikasi penyelenggaraan pemerintahan.
∑ Realisasi dokumen Data Statistik yang tersedia X 100% ∑ Target dokumen Data
Statistik yang tersedia
∑ Realisasi layanan persandian dan informatikaX 100%
∑ Target layanan persandian dan informatika
Meningkatnya
penyelenggaraan tatakelola
pemerintahan yang baik
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN CIANJUR
Jumlah PMKS tahun lalu dikurang
tahun ini x 100% Jumlah PMKS tahun lalu
Jumlah PSKS yang dibina x 100 %
Jumlah PSKS keseluruhan
Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Keliling
Menunjukan Jumlah OPD yang Menerapkan Pengelolaan Arsip secara Baku
DINAS SOSIAL
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAN DAERAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jumlah penduduk yang memiliki KTP
jumlah wajib KTP
x 100 %
Jumlah penduduk yang telah memiliki Akta Kelahiran
jumlah penduduk
x 100 %
Jumlah wajib KK yang telah memiliki KK
jumlah wajib KKx 100 %
Jumlah Akta Kematian yang diterbitkanx 100 %
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
UTAMASATUAN TIPE PERHITUNGAN SUMBER DATARUMUS PERHITUNGAN
1. Persentase Wira Usaha
Baru yang Berpotensi
Tumbuh
% Bidang Koperasi UKM
2. Persentase Koperasi
Aktif
% Bidang Koperasi UKM
2 Meningkatnya ketersediaan
sarana perdagangan dan
kemitraan perdagangan
1. Persentase Pasar Rakyat
yang Direvitalisasi
% Bidang Perdagangan
1. Persentase Alat UTTP
(Ukur, Takar, Timbang dan
% Bidang Perdagangan
2. Cakupan Bina
Kelompok
Pedagang/Usaha Informal
% Bidang Perdagangan
1. Persentase SDM IKM
Bersertifikat
% Bidang Perindustrian
2. Persentase Produk IKM
bersertifikat
% Bidang Perindustrian
5 Berkembangnya sentra-
sentra industri potensial
1. Persentase Sentra
Industri yang Dibina
% Bidang Perindustrian
Persentase penanganan
sampah
% Non Kumulatif Bidang Pengelolaan Persampahan
Tingkat pencemaran air
(baku mutu)
% Kumulatif Bidang Pengendalian Pencemaran
dan Kerusakan Lingkungan
Tingkat pencemaran udara
(baku mutu)
% Kumulatif Bidang Pengendalian Pencemaran
dan Kerusakan Lingkungan
- Persentase Pasangan
Usia Subur (PUS) yang
menjadi peserta KB Aktif
Persen (%) Nonkumulatif Bidang
- Jumlah Peserta KB
Baru yang dilayani
Akseptor Nonkumulatif Bidang
2 Meningkatnya Pemenuhan
dan Perlindungan Hak- Hak
Perempuan dan Anak
- Cakupan Perempuan
dan Anak Korban
Kekerasan Terselesaikan
Penanganannya
Persen (%) Nonkumulatif Bidang
1 Meningkatnya pemahaman
masyarakat terhadap
Wawasan kebangsaan,
pendidikan politik
masyarakat dan
kewaspadaan dini daerah
terhadap potensi konflik
Persentase kelompok
masyarakat yang
meningkat pemahamannya
mengenai Wawasan
Kebangsaan dan
pendidikan politik
% Bidang Ideologi dan Wawasan
Kebangsaan, Bidang
Kewaspadaan Dini Daerah,
Bidang Politik dalam Negeri
Meningkatnya daya saing
UMKM dan Koperasi serta
meningkatnya Kapasitas
SDM/Pengelola Kopeasi
DINAS KOPERASI UKM PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
1
DPPKBP3A
1
Volume sampah yang ditangani dibagi volume timbulan sampah wilayah pelayanan kali 100%
Meningkatnya Kualitas
pelaku usaha dan Produk
IKM
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Hasil analisa dikurangi baku mutu dibagi baku mutu dikali 100%
Hasil analisa dikurangi baku mutu dibagi baku mutu dikali 100%
Peserta KB Aktif dibagi Jumlah PUS dikali 100%
Jumlah Peserta KB Baru yang dilayani
Perempuan dan Anak Korban kekersan yang terselesaikan penanganannya dibagi perempuan dan Anak
korban kekerasan yang melapor di kali 100%
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4
Meningkatnya kelestarian
lingkungan Hidup
Meningkatnya Tingkat
Kesertaan ber-KB
3 Meningkatnya perlindungan
konsumen dan pengamanan
perdagangan
1
Jumlah masyarakat yang dibina x 100%Jumlah masyarakat yang direncanakan akan dibina selama 5thang dibinaakat
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
UTAMASATUAN TIPE PERHITUNGAN SUMBER DATARUMUS PERHITUNGAN
1 Berkurangnya Kawasan
Kumuh perkotaan
Persentase penanganan
Luasan Permukiman
Kumuh di Kawasan
Perkotaan
% Non Komulatif Bidang Perkim
Persentase Rumah Tangga
berakses sanitasi
% Non Komulatif Bidang ABS
Persentase tersedianya Air
Baku untuk memenuhi
Kebutuhan Pokok Minimal
sehari-hari
% Non Komulatif Bidang ABS
Persentase Rumah Tangga
yang mendapatkan akses
pengguna air minum
% Non Komulatif Bidang ABS
3 Meningkatnya RTH Kota
yang tertata
Persentase RTH Taman di
Wilayah Perkotaan
% Non Komulatif Bidang Perkim
4 Meningkatnya ketersediaan
tanah untuk kegiatan
pembangunan dan
mewujudkan kesejahteraan
masyarakat.
Persentase Luas Tanah
milik pemda yang tersedia
untuk kegiatan
pembangunan
% Non Komulatif Bidang pertanahan
Persentase Peningkatan
Hasil Tangkapan dalam
Setiap Upaya
Penangkapan
% Kumulatif Bidang Kelautan dan Perikanan
dan Bidang Kelembagaan dan
Pemberdayaan
Persentase Peningkatan
Produksi Hasil Perikanan
Budidaya
% Kumulatif Bidang Kelautan dan Perikanan
dan Bidang Kelembagaan dan
Pemberdayaan
2 Berkembangnya Potensi
Peternakan dalam Rangka
Meningkatkan Produksi
Hasil Peternakan yang
Aman, Sehat, Utuh dan
Halal
Persentase Peningkatan
Produksi Hasil Peternakan
% Kumulatif Bidang Peternakan dan
Kesehatan Hewan dan Bidang
Kelembagaan dan Pemberdayaan
1 Meningkatnya kualitas
konstruksi pembangunan/
peningkatan jalan yang
tidak menimbulkan dampak
negatif terhadap lingkungan
dan meningkatnya kualitas
sarana pejalan kaki yang
berwawasan lingkungan
pada ruas jalan di kawasan
perkotaan
Persentase panjang ruas
jalan yang meningkat
kualitasnya
% Kamulatif Dinas PUPR
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2 Meningkatnya akses
masyarakat terhadap sarana
dan prasarana air bersih
dan sanitasi lingkungan
permukiman.
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN
DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 Berkembangnya Potensi
Perikanan dan Kelautan
dalam Rangka
Meningkatkan Produksi
Perikanan yang Unggul dan
Berkelanjutan
RTH yang dikelola / Luas RDTR wilayah perkotaan
Jumlah Luas Lahan Bersertifikat / Jumlah Luas Lahan Tersertifikat dalam Satu Tahun x 100
((Jumlah Hasil Tangkapan Tahun ini – Jumlah Hasil Tangkapan Tahun sebelumnya/ Jumlah Hasil
Tangkapan Tahun Sebelumnya )) x 100 %
(( Jumlah Produksi Hasil Perikanan Budidaya Tahun ini – Jumlah Produksi Hasil Perikanan Budidaya
Tahun Sebelumnya/ Jumlah Produksi Hasil Perikanan Budidaya Tahun Sebelumnya )) x 100 %
(( Jumlah Produksi Hasil Peternakan Tahun ini – Jumlah Produksi Hasil Peternakan Tahun Sebelumnya/
Jumlah Produksi Hasil Peternakan Tahun Sebelumnya)) x 100 %
∑ Panjang Jalan Kab. Yang ditingkatkan dibagi ∑ Total panjang Jalan Kabupaten dikali 100%
(𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐿𝑖𝑛𝑔𝑘𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑖𝑚𝑎𝑛 𝑘𝑢𝑚𝑢ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔𝑑𝑖𝑡𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑖)/(𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑖𝑚𝑎𝑛 𝑘𝑢𝑚𝑢ℎ 𝑤𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎ℎ) 𝑥 100%
(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑅𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑇𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝐵𝑒𝑟𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎𝑠𝑖)/(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑅𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑇𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎 ) 𝑥100%
(𝐾𝑒𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛 𝐴𝑖𝑟 𝐵𝑎𝑘𝑢 (𝑚3/𝑡ℎ𝑛)𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑜𝑙𝑎𝑎𝑛𝑎𝑖𝑟)/(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑎𝑖𝑟 𝑏𝑎𝑘𝑢 (𝑚3/𝑡ℎ𝑛)𝑏𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠𝑎𝑟 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑀𝐷𝐺^′
(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑅𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑇𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑔𝑢𝑛𝑎 𝑎𝑖𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑚)/(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎) 𝑥 100%
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
UTAMASATUAN TIPE PERHITUNGAN SUMBER DATARUMUS PERHITUNGAN
2 Bertambah dan terjaganya
kondisi kemantapan jalan
kabuapten serta terjaga
kelestarian lingkungannya
Persentase panjang jalan
kabupaten yang
bertambah dan terjaga
kondisi kemantapannya
serta terjaga kelestarian
lingkungnnya
% Kamulatif Dinas PUPR
Persentase ketersedian air
baku untuk memenuhi
kebutuhan pokok sehari-
hari
% Kamulatif Dinas PUPR
Persentase luas daerah
irigasi yang terairi melalui
jaringan irigasi
% Kamulatif Dinas PUPR
4 Terjaganya keharmonisan
lingkungan antara
keterpaduan sumber daya
dan perlindungan fungsi
ruang akibat pemanfaatan
ruang, dan meningkatnya
kualitas bangunan gedung
pemerintahan yang ramah
lingkungan
Persentase kawasan
perkotaan
kecamatan/kawasan
strategis yang mempunyai
rencana tata ruang dan
memiliki legalitas
% Kamulatif Dinas PUPR
Persentase pelayanan
terhadap pasien keluarga
miskin yang datang ke
rumah sakit
Laporan Tribulanan
Persentase Elemen
Akreditasi Pelayanan yang
memenuhi standar
Akreditasi RS tahun
berjalan
Laporan Tahunan
Persentase indikator
StandarPelayanan Minimal
(SPM) yang mencapai
target tahun berjalan
Laporan Tahunan
Nilai Rata-rata IKM=(Jumlah responden yang menyatakan puas)/(Jumlah seluruh responden)
IKM merupakan nilai rata-rata hasil penilaian pelanggan RS terhadap pelayanan yang diterimanya baik
kualitas pelayanan dan performance petugas dari berbagai jenis pelayanan kesehatan yang dilakukan di
rumah sakit.
Indikator ini menggambarkan tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan rumah sakit yang
diterimanya. Semakin tinggi nilai IKM menggambarkan semakin tinggi kepuasan pelanggan terhadap Pelayanan terhadap pasien keluarga miskin dapat dihitung dengan :
Yankes Maskin = Jumlah kunjungan pasien keluarga miskin ke RS X 100%
Jumlah seluruh kunjungan pasien ke RS
Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)terhadap
pelayanan Rumah Sakit
Laporan Tribulanan
3 Meningkatnya ketersediaan
air baku untuk kebutuhan
masyarakt dan
meningkatnya luas layanan
jaringan irigasi, serta
terjaganya kondisi dan
fungsi sumber air dan
infratruktur sumber daya
air
∑ Panjang Jalan Kab. Yang dipelihara dibagi ∑ Panjang Jalan Kabupaten dikali 100%
∑ Ketersediaan air baku dari instalasi pengolah air dibagi ∑ Kebutuhan air baku berdasarkan target
MDGs dikali 100%
∑ Luas daerah irgasi yang terairi dibagi ∑ Total luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten dikali 100%
∑ Kecamatan yang mempunyai RDTR dan memiliki legalitas dibagi ∑ Total Kecamatan Kabupaten Cianjur
dikali 100%
(Jumlah elemen akreditasi pelayanan yg memenuhi standar akreditasi RS tahun berjalan)
x100%/ (Jumlah seluruh elemen akreditasi pelayanan yang ada)
Elemen akreditasi pelayanan yang memenuhi standar akreditasi RS tahun berjalan berdasarkan peraturan
yang berlaku merupakan elemen penilaian terhadap pelayanan rumah sakit yang telah memenuhi
persyaratan sesuai dengan standar akreditasi RS versi 2012.
Dikatakan memenuhi standar Akreditasi RS tahun berjalan (mencapai 100%) apabila persentase elemen
yang memenuhi syarat minimal sebesar ≥ 80 % dari seluruh elemen yang ada.
Indikator ini menggambarkan tingkat kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit yang telah memenuhi
standar pelayanan kesehatan RS tingkat nasional.
1
(Jumlah indikator SPM RS yang mencapai target tahun berjalan)/(Jumlah seluruh indikator SPM RS) x
100%Standar pelayanan minimal rumah sakit merupakan indikator pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan
oleh rumah sakit. Target pencapaiannya disesuaikan dengan kemampuan sumber daya rumah sakit yang
tersedia dan harus dicapai secara bertahap sehingga pada periode tertentu harus tercapai sesuai target
yang ditetapkan oleh menteri Kesehatan RI.
Indikator ini menggambarkan kemampuan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan
berkualitas.
RSUD PAGELARAN
Meningkatnya efisiensi,
mutu pelayanan dan
kepuasan masyarakat.
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
UTAMASATUAN TIPE PERHITUNGAN SUMBER DATARUMUS PERHITUNGAN
1 Meningkatnya kepuasan
pasien di Rumah Sakit
Kepuasan pasien yang
dilayani di Rumah Sakit
Persen Non Kumulatif Sub Bagian Data, Informasi, dan
Penelitian dan Pengembangan
1 Meningkatnya ketersediaan,
akses, kualitas, keragaman
dan keamanan pangan
Skor Pola Pangan Harapan
Produksi Tanaman Padi
(Ton/GKG)
Produksi Tanaman
Perkebunan (Ton)
Produksi Tanaman
Hortikultura (Ton/GKG)
3 Meningkatnya Kenaikan
Kelas Kelompok Utama dan
Penyuluh yang diakreditasi
Kelompok Tani yang
Kelasnya naik ke Kelas
Utama
4 Meningkatnya Aktivitas
Usaha Agribisnis
Rasio Peningkatan
aktivitas/usaha agribisnis
tanaman pangan berbasis
potensi lokal (R/C Rasio 1)
Rasio Peningkatan
aktivitas/usaha agribisnis
tanaman hortikultura
berbasis potensi lokal (R/C
Rasio 1)
Rasio Peningkatan
aktivitas/usaha agribisnis
tanaman perkebunan
berbasis potensi lokal (R/C
Rasio 1)
1 Meningkatnya pencegahan
dan pengurangan Risiko
Bencana
Prosentase daerah rawan
bencana yang dibina
Persen Kumulatif
Cakupan Penanggulangan
Bencana Alam
Persen Non Kumulatif
Prosentase penanganan
rehabilitasi dan
rekonstruksi
persen Kumulatif
Jumlah desa/komunitas masyarakat PB pada daerah rawan bencana yang di bina Jumlah desa
/komunitas masyarakat PB pada daerah rawan bencana x 100
Jumlah bencana alam yang ditangani x 100
Jumlah Kejadian Bencana
Jumlah obyek terdampak yang di tangani
jumlah keseluruhan obyek terdampak
DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN,PANGAN DAN HORTIKULTURA
2
RSUD SAYANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Meningkatnya produksi dan
produktivitas tanaman
pertanian/perkebunan
Pasien hasil survey yang merasa puas
= x 100 Seluruh pasien yang disurvey
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
UTAMASATUAN TIPE PERHITUNGAN SUMBER DATARUMUS PERHITUNGAN
1 Meningkatnya akses dan
pelayanan kesehatan yang
bermutu dan merata
Persentase capaian
kepuasan
masyarakat/Pasien (IKM)
Persentase Pelaksanaan
Standar Pelayanan
Minimal (SPM)
Persentase Capaian
Standarisasi Akreditasi
1 Meningkatanya Kunjungan
Wisatawan
Persentase Peningkatan
Jumlah Kunjungan
Wisatawan
% Kumulatif BIDANG DESTINASI dan
PEMASARAN PARIWISATA
2 Meningkatnya prestasi
keolahragaan
Persentase atlet yang
berprestasi
% Non Kumulatif BIDANG KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
3 Meningkatnya peran serta
organisasi kepemudaan
Persentase organisasi
kepemudaan yang aktif
dan mandiri
% Non Kumulatif BIDANG KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar
Jumlah penyelesaian kasus HI
Jumlah kasus HI yang masuk / tercatat pada tahun berjalan
SPM Rumah sakit merupakan indikator pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh rumah
sakit. Target pencapaian disesuaikan dengan kemampuan sumber daya RS yang tersedia dan yang
harus tercapai sesuai target yang ditetapkan sesuai Perbub Kabupaten Cianjur
∑ Indikator SPM yang mencapai target X 100 Seluruh indikator SPM
Elemen akreditasi pelayanan yang memenuhi standar RS versi KARS merupakan elemen penilaian
terhadap persyaratan sesuai dengan standar akreditasi. Dikatakan memenuhi standar Akreditasi
(mencapai 100%) apabila persentase elemen memenuhi syarat minimal ≥80% dari elemen yang ada.
∑ elemen akre yg memenuhi standar X 100
∑ Seluruh elemen akreditasi pelayanan yang ada
Jumlah calon transmigran (keluarga miskin) yang ditempatkan di wilayah transmigrasi
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasitentang tingkat kepuasan
masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran kuantatitas pendapat masyarakat dalam
memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan
antara harapan dan kebutuhannya.
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diukur melalui Survey Kepuasan pemakai layanan (Responden) pada
Unit Kerja RSUD Cimacan Kelas C selaku Pelayanan Publik milik Pemerintah yang berada di
Kabupaten Cianjur melalui pengisian kuisioner dan wawancara.
Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat ini memiliki Interval atas 4 kategori dengan kisaran
Nilai Nilai Interval Nilai Interval Mutu Kinerja Persepsi IKM Konversi IKM
Pelayanan UKPP
1 1,00 – 1,75 25 – 43,75 D Tidak Baik
2 1,76 – 2,50 43,75 – 62,50 C Kurang Baik
3 2,51 – 3,25 62,51 – 81,25 B Baik
4 3,26 – 4,00 81,26 – 100,00 A Sangat Baik
Peningkatan Kepuasan Masyarakat yang memanfaatkan jasa layanan RSUD Cimacan Kelas C akan
berdapampak Terhadap hal hal sebagai berikut :
1. Meningkatnya BOR (Bed Ocupation Rate)/ angka pemanfaatan tempat tidur.
2. Meningkatnya Jumlah Kunjungan pasien Rawat jalan
3. Meningkatnya Jumlah Kunjungan di IGD.
4. Meningkatnya Jumlah Pendapatan RS.
Target Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan RSUD Cimacan Kelas C Tahun 2017
adalah 90%
Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Meningkatnya Penyerapan
Tenaga Kerja Dalam Dunia
Persentase Pencari Kerja
yang ditempatkan
RSUD CIMACAN
2
3
Persentase Penyelesaian
Kasus Hubungan
% Non Kumulatif
Terwujudnya penempatan
transmigran di wilayah
transmigrasi
Persentase keluarga
miskin calon transmigran
yang mengikuti
transmigrasi (ditempatkan
% Non Kumulatif
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
% Non Kumulatif
Meningkatnya Perlindungan
Tenaga Kerja
1
(Jumlah Wisatawan Th n) - (Jumlah Wisatawan Th n-1)
(Jumlah Wisatawan Th n-1)
Jumlah atlit yang berprestasi
Jumlah atlit yang dikirimX 100%
Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif
Jumlah organisasi yang adaX 100%
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
UTAMASATUAN TIPE PERHITUNGAN SUMBER DATARUMUS PERHITUNGAN
1 Meningkatnya sikap dan
perilaku masyarakat dalam
mentaati Peraturan Daerah
dan PerUndang-Undangan
lainnya serta terciptanya
suasana aman, tertib dan
kondusif.
Terwujudnya Penegakan
Peraturan Daerah dan
Peraturan PerUndang-
Undangan lainnya, demi
terselenggaranya kegiatan
pemerintah dan
masyarakat dalam
keadaan aman, tertib dan
kondusif.
Kasus Non Kumulatif Satpol PP dan Damkar
2 Kesiapsiagaan dalam
penanggulangan bencana di
Wilayah Manajemen
Kebakaran (WMK).
Terlaksananya pelayanan
cakupan Wilayah
Manajemen Kebakaran
(WMK).
% Non Kumulatif Satpol PP dan Damkar
1 Merumuskan kebijakan
daerah dan peraturan
perundangan-undangan
yang implementatii
Persentase kebijakan
daerah ditindaklanjuti
Persen Non Kumulatii Bagian Pembangunan, Organisasi,
barang /jasa, pemerintahan,
perekonomian, hukum dan kesra
2 Menerapkan tata kelola
pemerintahan yang baik
Persentase ketetapan
waktu Penyampaian
Laporan
Pertanggungjawaban
Dokumen Non Kumulatii Bagian Pembangunan,
Pemerintahan, Organisasi, umum
& keuangan
3 Menerapkan tata kelola
pemerintahan yang baik
Nilai Capaian Zakat Iniak
Sodakoh
Nilai Non Kumulatii Bagian Kesra
4 Meningkatkan layanan
pengadaan barang /jasa
Persentase
Penyelenggaraan
Pelayanan Pengadaan
Barang /Jasa yang Sesuai
Dengan Peraturan
Persen Non Kumulatii Bagian Barang /jasa
Jumlah Pendapatan asli
daerah dari sektor pajak
daerah
Rp Kumulatif BPPD Kab. Cianjur
Meningkatnya pendapatan
asli daerah dari sektor
restribusi daerah (%)
100% Kumulatif BPPD Kab. Cianjur
1 Meningkatnya kemandirian
masyarakat untuk hidup
sehat
Persentase desa siaga aktif % kumulatif Bidang kesehatan masyarakat
Angka kematian ibu (AKI) rasio kumulatif Bidang kesehatan masyarakat
Angka kematian bayi (AKB) rasio kumulatif Bidang kesehatan masyarakat
Prevalensi gizi buruk % kumulatif Bidang kesehatan masyarakat
Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
BADAN PENGELOLAN PENDAPATAN DAERAH
Jumlah kematian ibu per 100.000 ibu melahirkan
Jumlah balita gizi buruk dibagi total jumlah balita dikali 100%
Pencapaian = Realisasi X 100%
Rencana
Pencapaian = Realisasi X 100%
Rencana
Jumlah Desa Siaga Aktif dibagi jumlah total Desa dikali 100%
Jumlah kematian bayi per 1000 kelahiran
SEKRETARIAT DAERAH
DINAS KESEHATAN
Optimalisasi Penerimaan
Pendapatan Asli Daerah
(PAD)
Jumlah kasus yang diselesaikan / ditangani
Menurunnya rasio kematian
ibu dan bayi
2
1
Jumlah kebijakan yang ditindaklanjuti / target kebijakan yang dibuat x 100%
Target waktu – ( Realisasi Waktu – Target Waktu ) / Target Waktu x 100%
Jumlah zakat yang terkumpul sampai dengan akhir tahun
Jumlah paket yang dilelangkan / target paket untuk dilelangkan x 100%
SATPOL PP DAN DAMKAR
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
UTAMASATUAN TIPE PERHITUNGAN SUMBER DATARUMUS PERHITUNGAN
3 Cakupan Desa ODF % kumulatif Bidang kesehatan masyarakat
Cakupan Desa UCI % kumulatif Bidang pencegahan,
pemberantasan dan pengendalian
penyakit
Persentase Penanganan
Pasien baru TB BTA +
Berkurang
% kumulatif Bidang pencegahan,
pemberantasan dan pengendalian
penyakit
Persentase puskesmas
yang melaksanakan
pelayanan kesehatan jiwa
% kumulatif Bidang pencegahan,
pemberantasan dan pengendalian
penyakit
Persentase Ketersediaan
sarana dan sumberdaya
kesehatan yang terstandar
puskesmas kumulatif Bidang sumber daya kesehatan/
Bidang pelayanan kesehatan
Persentase ketersediaan
obat esensial
% non kumulatif Bidang sumber daya kesehatan
5 Meningkatnya Kualitas
Layanan Kesehatan
Indeks Kepuasan
Masyarakat terhadap
Pelayanan Kesehatan
% kumulatif Bidang sumber daya kesehatan
Persentase Peningkatan
Angka Investasi
% Komulatif Bidang Penanaman Modal
Indeks Kepuasan
Masyarakat
% Komulatif Bidang Perizinan dan Non
Perizinan dan Bidang Data Sistem
Informasi, Peningkatan Layanan
dan Penanganan Pengaduan
1 Terwujudnya peningkatan
kelancaran pelayanan
kepada anggota DPRD
dalam menjalankan
fungsinya
Persentase peningkatan
pelayanan kepada anggota
DPRD
% Non kumulatif Sekretariat DPRD
Prosentase peningkatan
maturitas SPIP Kabupaten
Cianjur
% Non Kumulatif Perangkat Daerah di Kabupaten
Cianjur
Prosentase penurunan
temuan dan rekomendasi
hasil pemeriksaan BPK
% Non Kumulatif LHP BPK Tahun Berjalan
Prosentase peningkatan
tindak lanjut
temuan/rekomendasi BPK
% Non Kumulatif Rekapitulasi Hasil Pemantauan
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
BPK
Prosentase penyelesaian
pengaduan masyarakat
dan insansi
% Non Kumulatif Pengaduan yang masuk ke
Inspektorat Kabupaten Cianjur
(Web LAPOR & Surat)
Jumlah tindak lanjut temuan/rekomendasi tahun berjalan dikurangi jumlah tindak lanjut
temuan/rekomendasi tahun sebelumnya dibagi tahun sebelumnya dikali 100
Jumlah penyelesaian pengaduan masyarakat dibagi jumlah pengaduan dikali 100
Jumlah desa yang melaksanakan ODF dibagi total jumlah desa dikali 100%
Jumlah desa yang melaksanakan UCI dibagi total jumlah desa dikali 100%
Jumlah penanganan pasien baru TB BTA+ dibagi kasus TB BTA+ dikali 100%
Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa dibagi total jumlah puskesmas dikali
100%
Jumlah sarana dan sumberdaya dibagi jumlah sarana dan SDK yang ada di kali 100%
Ketersediaan obat esensial dibagi kebutuhan obat esensial dikali 100%
Jumlah kepuasan masyarakat yang dilakukan dibagi jumlah unit atau yang melaksanakan survey
kepuasan masyarakat dikali 100%
INSPEKTORAT
1
Jumlah Investasi Tahun Ini-investasi tahun lalu x 100 Investasi tahun lalu
Jumlah pelayanan kepada anggota DPRD / jumlah pelayanan kepada anggota DPRD yang seharusnya x
100%
Nilai maturitas SPIP pada akhir tahun dikurangi nilai maturitas SPIP pada awal tahun dibagi nilai maturitas
SPIP pada awal tahun dikali 100
Jumlah temuan/rekomendasi tahun berjalan dikurangi jumlah temuan/rekomendasi tahun sebelumnya
dibagi jumlah tahun berjalan dikali 100
Jumlah Nilai Rata-rata Responden di Kali 0,071 di kali 25
SEKRETARIAT DPRD
1
Meningkatnya sumber daya
kesehatan sesuai dengan
standar
4
Meningkatnya upaya
pencegahan,
pemberantasan,
pengendalian penyakit serta
Kualitas Penyehatan
Lingkungan
Meningkatnya kualitas
pengelolaan keuangan dan
pembangunan yang bersih
dan efektif serta
meningkatnya kapabilitas
pengawas intern yang
profesional dan kompeten
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Mengembangkan Iklim
Investasi dan Mewujudkan
Pelayanan Prima dalam
Penyelenggaraan Perizinan
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
UTAMASATUAN TIPE PERHITUNGAN SUMBER DATARUMUS PERHITUNGAN
1terwujudnya konsistensi
dan harmonisasi
perencanaan pembangunan
daerah
Persentase Program
RPJMD ke dalam RKPDPersen Non kumulatif RKPD, RPJMD
Persentase Program
RPJMD ke dalam RenjaPersen Non kumulatif Renja OPD, RKPD
2Terwujudnya hasil
penelitian dan inovasi
daerah yang ditindaklanjuti
Persentase hasil inovasi
pembangunan yang
diterapkan
Persen Non kumulatif Hasil inovasi daerah
Pemenuhan pelayanan
kepada OPD terkait
% Non Kumulatif CILAKU
Pemenuhan peleyanan
kepada masyarakat
% Non Kumulatif CILAKU
1 Terwujudnya Pelayanan
kepada Masyarkat yang
optimal
Pemenuhan pelayanan
kepada OPD terkait
% Non Kumulatif CAMPAKA
2 Pemenuhan Pelayanan
Kepada Masyarakat
Pemenuhan Pelayanan
kepada Masyarakat
% Non Kumulatif CAMPAKA
Pemenuhan pelayanan
kepada OPD terkait
% Non Kumulatif GEKBRONG
Pemenuhan pelayanan
kepada masyarakat
% Non Kumulatif GEKBRONG
Pemenuhan pelayanan
kepada OPD terkait
% Non Kumulatif SUKANAGARA
Pemenuhan pelayanan
kepada masyarakat
% Non Kumulatif SUKANAGARA
Pemenuhan pelayanan
kepada OPD terkait
% Non Kumulatif CAMPAKAMULYA
Pemenuhan pelayanan
kepada masyarakat
% Non Kumulatif CAMPAKAMULYA
Pemenuhan pelayanan
kepada OPD terkait
% Non Kumulatif PACET
Pemenuhan peleyanan
kepada masyarakat
% Non Kumulatif PACET
Pemenuhan pelayanan
kepada OPD terkait
% Non Kumulatif SUKALUYU
Pemenuhan peleyanan
kepada masyarakat
% Non Kumulatif SUKALUYU
KECAMATAN SUKALUYU
1 Terwujudnya pelayanan
kepada masyarakat yang
optimal
Terpenuhinya target pelayanan sesuai tepat waktu
Pelayanan kepada masyarakat tepat waktu
KECAMATAN CAMPAKAMULYA
1 Terwujudnya pelayanan
kepada masyarakat yang
optimal
Jumlah fungsi yang dilaksanakan dibagi total fungsi yang harus dilaksanakan dikali 100%
Jumlah fungsi yang dilaksanakan dibagi total fungsi yang harus dilaksanakan dikali 100%
KECAMATAN PACET
1 Terwujudnya pelayanan
kepada masyarakat yang
optimal
Terpenuhinya target pelayanan sesuai tepat waktu
Pelayanan kepada masyarakat tepat waktu
1 Terwujudnya pelayanan
kepada masyarakat yang
optimal
Terpenuhinya target pelayanan sesuai tepat waktu
Pelayanan Kepada masyarakat tepat waktu
KECAMATAN SUKANAGA
1 Terwujudnya pelayanan
kepada masyarakat yang
optimal
Terpenuhinya target pelayanan sesuai tepat waktu
Pelayanan Kepada masyarakat tepat waktu
KECAMATAN CILAKU
1 Terwujudnya pelayanan
kepada masyarakat yang
optimal
Terpenuhinya target pelayanan sesuai tepat waktu
Pelayanan kepada masyarakat tepat waktu
KECAMATAN CAMPAKA
Terpenuhinya target pelayanan sesuai tepat waktu
Pelayanan kepada masyarakat tepat waktu
KECAMATAN GEKBRONG
Jumlah program dalam RKPD / Jumlah program dalam RPJMD x 100%
BAPPEDA
Jumlah program dalam Renja / Jumlah program dalam RKPD x 100%
Jumlah hasil inovasi pembangunan yang diterapkan / jumlah hasil inovasi pembangunan yang
direncanakan
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
UTAMASATUAN TIPE PERHITUNGAN SUMBER DATARUMUS PERHITUNGAN
1 Terwujudnya pelayanan
kepada masyarakat yang
optimal
Pemenuhan pelayanan
kepada OPD terkait
% Non Kumulatif SUKARESMI
Pemenuhan peleyanan
kepada masyarakat
% Non Kumulatif SUKARESMI
Pemenuhan pelayanan
kepada OPD terkait
% Non Kumulatif LELES
Pemenuhan pelayanan
kepada masyarakat
% Non Kumulatif LELES
Pemenuhan pelayanan
kepada OPD terkait
% Non Kumulatif CIANJUR
Pemenuhan pelayanan
kepada masyarakat
% Non Kumulatif CIANJUR
Persentase Pemenuhan
Pelayanan Kepada OPD
terkait
% Non Kumulatif SINDANGBARANG
Persentase Pemenuhan
Pelayanan Kepada
Masyarakat
% Non Kumulatif SINDANGBARANG
Pemenuhan pelayanan
kepada OPD terkait
% Non Kumulatif CIBEBER
Pemenuhan pelayanan
kepada masyarakat
% Non Kumulatif CIBEBER
Pemenuhan pelayanan
kepada OPD terkait
% Non Kumulatif CIBINONG
Pemenuhan pelayanan
kepada masyarakat
% Non Kumulatif CIBINONG
Persentase Pemenuhan
Pelayanan Kepada OPD
terkait
% Non Kumulatif CIPANAS
Persentase Pemenuhan
Pelayanan Kepada
Masyarakat
% Non Kumulatif CIPANAS
Pemenuhan pelayanan
kepada OPD terkait
% Non Kumulatif TAKOKAK
Pemenuhan pelayanan
kepada masyarakat
% Non Kumulatif TAKOKAK
Pemenuhan pelayanan
kepada OPD terkait
% Non Kumulatif CIKADU
Pemenuhan pelayanan
kepada masyarakat
% Non Kumulatif CIKADU
KECAMATAN TAKOKAK
1 Terwujudnya pelayanan
kepada masyarakat yang
optimal
Terpenuhinya target pelayanan sesuai tepat waktu
Pelayanan Kepada masyarakat tepat waktu
KECAMATAN CIKADU
1 Terwujudnya pelayanan
kepada masyarakat yang
optimal
Terpenuhinya target pelayanan sesuai tepat waktu
Pelayanan Kepada masyarakat tepat waktu
KECAMATAN CIBINONG
1 Terwujudnya pelayanan
kepada masyarakat yang
optimal
Jumlah fungsi yang dilaksanakan dibagi total fungsi yang harus dilaksanakan dikali 100%
Jumlah fungsi yang dilaksanakan dibagi total fungsi yang harus dilaksanakan dikali 100%
KECAMATAN CIPANAS
1 Terwujudnya pelayanan
kepada masyarakat secara
optimal
Jumlah OPD yang terlayani dibagi jumlah seluruh OPD dikali 100%
Jumlah masyarakat yang terlayani di bagi jumlah masyarakat yang mengajukan pelayanan dikali 100%
KECAMATAN SINDANGBARANG
1 Terwujudnya Pelayanan
Kepada Masyarakat Secara
Optimal
Jumlah OPD yang terlayani dibagi jumlah seluruh OPD dikali 100%
Jumlah masyarakat yang terlayani di bagi jumlah masyarakat yang mengajukan pelayanan dikali 100%
KECAMATAN CIBEBER
1 Terwujudnya pelayanan
kepada masyarakat yang
optimal
Terpenuhinya target pelayanan sesuai tepat waktu
Pelayanan kepada masyarakat tepat waktu
1 Terwujudnya pelayanan
kepada masyarakat yang
optimal
Terpenuhinya target pelayanan sesuai tepat waktu
Pelayanan Kepada masyarakat tepat waktu
KECAMATAN CIANJUR
1 Terwujudnya pelayanan
kepada masyarakat yang
optimal
Terpenuhinya target pelayanan sesuai tepat waktu
Pelayanan Kepada masyarakat tepat waktu
KECAMATAN SUKARESMI
Terpenuhinya target pelayanan sesuai tepat waktu
Pelayanan kepada masyarakat tepat waktu
KECAMATAN LELES
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
UTAMASATUAN TIPE PERHITUNGAN SUMBER DATARUMUS PERHITUNGAN
Pemenuhan pelayanan
kepada OPD terkait
% Non Kumulatif KARANGTENGAH
Pemenuhan pelayanan
kepada masyarakat
% Non Kumulatif KARANGTENGAH
Pemenuhan pelayanan
kepada OPD terkait
% Non Kumulatif CUGENANG
Pemenuhan pelayanan
kepada masyarakat
% Non Kumulatif CUGENANG
Persentase Pemenuhan
pelayanan kepada OPD
terkait
% Non Kumulatif CIKALONGKULON
Persentase Pemenuhan
pelayanan kepada
masyarakat
% Non Kumulatif CIKALONGKULON
Pemenuhan pelayanan
kepada OPD terkait
% Non Komulatif MANDE
Pemenuhan pelayanan
kepada masyarakat
% Non Komulatif MANDE
Pemenuhan pelayanan
kepada OPD terkait
% Non Kumulatif BOJONGPICUNG
Pemenuhan pelayanan
kepada masyarakat
% Non Kumulatif BOJONGPICUNG
Pemenuhan pelayanan
kepada OPD terkait
% Non Kumulatif NARINGGUL
Pemenuhan pelayanan
kepada masyarakat
% Non Kumulatif NARINGGUL
Pemenuhan pelayanan
kepada OPD terkait
% Non Kumulatif PASIRKUDA
Pemenuhan pelayanan
kepada masyarakat
% Non Kumulatif PASIRKUDA
Pemenuhan pelayanan
kepada OPD terkait
% Non Kumulatif HAURWANGI
Pemenuhan pelayanan
kepada masyarakat
% Non Kumulatif HAURWANGI
Pemenuhan pelayanan
kepada OPD terkait
% Non Kumulatif WARUNGKONDANG
Pemenuhan pelayanan
kepada masyarakat
% Non Kumulatif WARUNGKONDANG
Terpenuhi target pelayanan sesuai tepat waktu
Pelayanan Kepada masyarakat tepat waktu
KECAMATAN WARUNGKONDANG
1 Terwujudnya pelayanan
kepada masyarakat yang
optimal
KECAMATAN PASIRKUDA
1 Terwujudnya pelayanan
kepada masyarakat yang
optimal
Terpenuhinya target pelayanan sesuai tepat waktu
Pelayanan Kepada masyarakat tepat waktu
KECAMATAN HAURWANGI
1 Terwujudnya pelayanan
kepada masyarakat yang
optimal
Terpenuhi target pelayanan sesuai tepat waktu
Pelayanan Kepada masyarakat tepat waktu
KECAMATAN BOJONGPICUNG
1 Terwujudnya pelayanan
kepada masyarakat yang
optimal
Terpenuhinya target pelayanan sesuai tepat waktu
Pelayanan Kepada masyarakat tepat waktu
KECAMATAN NARINGGUL
1 Terwujudnya pelayanan
kepada masyarakat yang
optimal
Terpenuhinya target pelayanan sesuai tepat waktu
Pelayanan Kepada masyarakat tepat waktu
KECAMATAN CIKALONGKULON
1 Terwujudnya pelayanan
kepada masyarakat yang
optimal
Jumlah OPD yang terlayani dibagi jumlah seluruh OPD dikali 100%
Jumlah Masyarakat yang terlayani dibagi jumlah masyarakat yang mengajukan pelayananan 100%
KECAMATAN MANDE
1 Terjadinya pelayanan
kepada masyarakat yang
optimal
Terpenuhinya target pelayanan sesuai tepat waktu
Pelayanan kepada masyarakat tepat waktu
KECAMATAN KARANGTENGAH
1 Terwujudnya pelayanan
kepada masyarakat yang
optimal
Terpenuhinya target pelayanan sesuai tepat waktu
Pelayanan Kepada masyarakat tepat waktu
KECAMATAN CUGENANG
1 Terwujudnya pelayanan
kepada masyarakat yang
optimal
Terpenuhinya target pelayanan sesuai tepat waktu
Pelayanan Kepada masyarakat tepat waktu
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
UTAMASATUAN TIPE PERHITUNGAN SUMBER DATARUMUS PERHITUNGAN
Pemenuhan pelayanan
kepada OPD terkait
% Non Kumulatif CIKALONGKULON
Pemenuhan pelayanan
kepada masyarakat
% Non Kumulatif CIKALONGKULON
Pemenuhan pelayanan
kepada OPD terkait
% Non Kumulatif PAGELARAN
Pemenuhan pelayanan
kepada masyarakat
% Non Kumulatif PAGELARAN
Pemenuhan pelayanan
kepada OPD terkait
% Non Kumulatif KADUPANDAK
Pemenuhan pelayanan
kepada masyarakat
% Non Kumulatif KADUPANDAK
Pemenuhan pelayanan
kepada OPD terkait
% Non Kumulatif CIJATI
Pemenuhan pelayanan
kepada masyarakat
% Non Kumulatif CIJATI
Pemenuhan pelayanan
kepada OPD terkait
% Non Kumulatif TANGGEUNG
Pemenuhan pelayanan
kepada masyarakat
% Non Kumulatif TANGGEUNG
Pemenuhan pelayanan
kepada OPD terkait
% Non Kumulatif AGRABINTA
Pemenuhan pelayanan
kepada masyarakat
% Non Kumulatif AGRABINTA
Pemenuhan pelayanan
kepada OPD terkait
% Non Kumulatif CIDAUN
Pemenuhan pelayanan
kepada masyarakat
% Non Kumulatif CIDAUN
KECAMATAN AGRABINTA
1 Terwujudnya pelayanan
kepada masyarakat yang
optimal
KECAMATAN CIDAUN
1 Terwujudnya pelayanan
kepada masyarakat yang
optimal
Terpenuhi target pelayanan sesuai tepat waktu
Pelayanan Kepada masyarakat tepat waktu
Terpenuhi target pelayanan sesuai tepat waktu
Pelayanan Kepada masyarakat tepat waktu
Terpenuhi target pelayanan sesuai tepat waktu
Pelayanan Kepada masyarakat tepat waktu
Terpenuhi target pelayanan sesuai tepat waktu
Pelayanan Kepada masyarakat tepat waktu
Terpenuhi target pelayanan sesuai tepat waktu
Pelayanan Kepada masyarakat tepat waktu
Terpenuhi target pelayanan sesuai tepat waktu
Pelayanan Kepada masyarakat tepat waktu
Terpenuhi target pelayanan sesuai tepat waktu
Pelayanan Kepada masyarakat tepat waktu
KECAMATAN KADUPANDAK
1 Terwujudnya pelayanan
kepada masyarakat yang
optimal
KECAMATAN CIJATI
1 Terwujudnya pelayanan
kepada masyarakat yang
optimal
KECAMATAN TANGGEUNG
1 Terwujudnya pelayanan
kepada masyarakat yang
optimal
KECAMATAN CIKALONGKULON
1 Terwujudnya pelayanan
kepada masyarakat yang
optimal
KECAMATAN PAGELARAN
1 Terwujudnya pelayanan
kepada masyarakat yang
optimal