IKU Bag. Perlengkapan 14mei2012

download IKU Bag. Perlengkapan 14mei2012

of 24

description

Indeks Kinerja Utama Bagian Perlengkapan

Transcript of IKU Bag. Perlengkapan 14mei2012

MonitoringKantor Pusat DJP893,480,255,000893,480,255,000.000.000.000.000.00KPP Pratama Jakarta Menteng Satu11,000,00011,000,000.000.000.000.000.00KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua367,200,0000.000.00367,200,000.000.000.00KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga218,218,0000.000.000.00218,218,000.000.00KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua78,000,0000.0078,000,000.000.000.000.00KPP Pratama Jakarta Pademangan126,500,0000.00126,500,000.000.000.000.00Kanwil DJP Jakarta Selatan71,240,0000.000.000.0071,240,000.000.00KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama1,054,580,0000.001,054,580,000.000.000.000.00KPP Pratama Jakarta Setiabudhi Tiga988,675,0000.000.00988,675,000.000.000.00KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga140,000,0000.00140,000,000.000.000.000.00KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan45,000,0000.000.000.0045,000,000.000.00KPP Pratama Jakarta Tamansari Satu85,400,00085,400,000.000.000.000.000.00Kanwil DJP Jawa Barat I443,918,0000.000.000.00443,918,000.000.00KPP Madya bandung399,036,000399,036,000.000.000.000.000.00KPP Pratama Sukabumi468,500,0000.000.00468,500,000.000.000.00KPP Madya Bekasi1,384,554,0001,384,554,000.000.000.000.000.00KPP Pratama Cikarang Utara451,550,000451,550,000.000.000.000.000.00KPP Pratama Kuningan3,100,000,0000.003,100,000,000.000.000.000.00KPP Pratama Cirebon308,594,0000.000.00308,594,000.000.000.00Kanwil DJP Banten5,307,174,0000.005,307,174,000.000.000.000.00KPP Madya Tangerang399,036,0000.00399,036,000.000.000.000.00KPP Pratama Kosambi118,500,0000.000.000.00118,500,000.000.00KPP Madya Semarang399,036,0000.00399,036,000.000.000.000.00KPP Pratama Semarang Selatan857,523,0000.000.00857,523,000.000.000.00KPP Pratama Blora5,631,923,0005,631,923,000.000.000.000.000.00KP2KP Kendal50,000,0000.0050,000,000.000.000.000.00KPP Pratama Sukoharjo7,350,208,0000.000.000.007,350,208,000.000.00KPP Pratama Magelang48,000,00048,000,000.000.000.000.000.00KPP Pratama Cilacap179,450,0000.000.000.00179,450,000.000.00KP2KP Banjarnegara28,250,00028,250,000.000.000.000.000.00KPP Pratama Surabaya Simokerto219,522,000219,522,000.000.000.000.000.00Kanwil DJP Jawa Timur II3,207,617,0000.003,207,617,000.000.000.000.00KPP Madya Sidoarjo399,036,0000.00399,036,000.000.000.000.00KPP Pratama Mojokerto2,904,131,0000.000.000.002,904,131,000.000.00KPP Pratama Gresik Selatan4,857,718,0000.004,857,718,000.000.000.000.00KPP Pratama Ngawi70,250,0000.000.0070,250,000.000.000.00KPP Pratama Bangkalan13,609,000,0000.0013,609,000,000.000.000.000.00KP2KP Pacitan98,780,0000.000.000.0098,780,000.000.00KP2KP Sampang64,383,0000.0064,383,000.000.000.000.00Kanwil DJP Jawa Timur III393,600,0000.000.00393,600,000.000.000.00KPP Madya Malang3,146,669,0000.000.000.003,146,669,000.000.00KPP Pratama Malang Selatan203,000,0000.000.00203,000,000.000.000.00KPP Pratama Pasuruan182,800,000182,800,000.000.000.000.000.00KPP Pratama Pare530,500,0000.00530,500,000.000.000.000.00Kanwil DJP Nanggroe Aceh Darussalam597,200,000597,200,000.000.000.000.000.00KPP Pratama Biereuen6,214,412,0000.000.006,214,412,000.000.000.00KPP Pratama Tapaktuan196,460,0000.000.00196,460,000.000.000.00KPP Pratama Meulaboh1,616,050,0000.001,616,050,000.000.000.000.00KPP Pratama Langsa553,546,0000.000.000.00553,546,000.320.00KP2KP Blang Pidie100,000,0000.000.00100,000,000.000.000.00KP2KP Janto99,986,0000.0099,986,000.000.000.000.00Kanwil DJP Sumatera Utara I33,679,967,0000.0033,679,967,000.000.000.000.00KPP Madya Medan399,036,0000.000.00399,036,000.000.000.00KPP Pratama Medan Belawan198,046,0000.00198,046,000.000.000.000.00KPP Pratama Medan Polonia359,000,000359,000,000.000.000.000.000.00Kanwil DJP Sumatera Utara II94,744,0000.000.0094,744,000.000.000.00KPP Pratama Kisaran787,700,0000.000.000.00787,700,000.000.00KPP Pratama Kabanjahe329,009,0000.000.00329,009,000.000.000.00KPP Pratama Sibolga6,500,0000.006,500,000.000.000.000.00KP2KP Sidikalang66,300,0000.000.0066,300,000.000.000.00Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi1,470,077,0000.000.000.001,470,077,000.000.00KPP Pratama Padang3,714,000,0000.000.003,714,000,000.000.000.00KPP Pratama Jambi33,830,384,0000.0033,830,384,000.000.000.000.00KPP Pratama Bangko7,716,912,0007,716,912,000.000.000.000.000.00KP2KP Painan30,388,0000.000.0030,388,000.000.000.00KPP Madya Pekanbaru399,036,0000.000.00399,036,000.000.000.00KPP Madya Batam399,036,000399,036,000.000.000.000.000.00KPP Pratama Pekanbaru Senapelan188,500,0000.000.000.00188,500,000.000.00KPP Pratama Bengkalis185,906,000185,906,000.000.000.000.000.00KPP Pratama Bintan341,000,0000.000.00341,000,000.000.000.00KPP Pratama Tanjung Pinang355,000,0000.000.000.00355,000,000.000.00KP2KP Selat Panjang16,500,00016,500,000.000.000.000.000.00Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel225,000,0000.00225,000,000.000.000.000.00KPP Madya Palembang399,036,000399,036,000.000.000.000.000.00Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung2,005,133,0000.000.002,005,133,000.000.000.00KPP Pratama Metro202,704,0000.00202,704,000.000.000.000.00KPP Pratama Argamakmur62,500,0000.000.0062,500,000.000.000.00Kanwil DJP Kalimantan Barat150,000,000150,000,000.000.000.000.000.00KPP Pratama Pontianak4,348,887,0000.000.000.004,348,886,999.730.00Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah47,628,384,0000.0047,628,384,000.000.000.000.00KPP Pratama Barabai6,938,350,0000.000.000.006,938,350,000.000.00KP2KP Pulang Pisau500,000,0000.000.00500,000,000.000.000.00KP2KP Paringin468,000,000468,000,000.000.000.000.000.00Kanwil DJP Kalimantan Timur21,374,200,0000.000.0021,374,200,000.000.000.00KPP Madya Balikpapan399,036,000399,036,000.000.000.000.000.00KPP Pratama Bontang921,864,000921,864,000.000.000.000.000.00KPP Pratama Samarinda100,000,0000.000.00100,000,000.000.000.00KPP Pratama Tahuna282,000,0000.000.00282,000,000.000.000.00KPP Pratama Kotamubagu407,050,0000.00407,050,000.000.000.000.00KP2KP Talaud375,000,0000.000.00375,000,000.000.000.00KP2KP Bungku60,000,0000.000.0060,000,000.000.000.00Kanwil DJP Sulsel, Barat dan Tenggara32,046,735,0000.000.000.0032,046,735,000.000.00KPP Madya Makassar399,036,0000.000.00399,036,000.000.000.00KP2KP Sinjai501,200,0000.000.000.00501,200,000.000.00KP2KP Masamba156,375,000156,375,000.000.000.000.000.00KP2KP Takalar662,931,000662,931,000.000.000.000.000.00KP2KP Malili260,625,000260,625,000.000.000.000.000.00Kanwil DJP Bali97,728,0000.000.0097,728,000.000.000.00KPP Madya Denpasar399,036,0000.000.000.00399,036,000.000.00KPP Pratama Tabanan1,025,896,0000.000.000.001,025,896,000.000.00KPP Pratama Singaraja364,020,0000.000.00364,020,000.000.000.00KPP Pratama Mataram Barat3,000,000,0000.000.003,000,000,000.000.000.00KPP Pratama Praya2,367,702,0000.000.000.002,367,702,000.000.00KPP Pratama Ende4,259,000,0000.000.000.004,259,000,000.000.00KPP Pratama Atambua4,158,000,0000.000.000.004,158,000,000.000.00KP2KP Dompu440,026,0000.000.00440,026,000.000.000.00KP2KP Saumlaki876,200,0000.000.00876,200,000.000.000.00KP2KP Bula941,325,0000.000.00941,325,000.000.000.001,186,226,000,000914,614,711,000.00151,216,651,000.0046,418,895,000.0073,975,743,000.050.00889,669,500,000685,961,033,250113,412,488,25034,814,171,25055,481,807,250agusmarnoinderazl

perlengkapanLamp: ND /PJ.014/2012tgl Maret 2012

PENJABARAN RENCANA STRATEGIS DJPSASARAN STRATEGIS DAN IKUSEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERALBAGIAN PERLENGKAPAN

Sasaran Strategis (SS) IKUFormula IKURealisasi 2011Target 2012Dicascade ke SubbagKeteranganAngka%(1)(2)(3)(4)(5)PJ1-1SET-8Perencanaan, pemenuhan dan pengelolaan sarana prasarana sesuai kebutuhanPJ1-6.1persentase terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai rencanaJumlah realisasi pengadaan sarana dan prasaranax 100%95%P1&P2Jumlah sarana dan prasarana sesuai rencana pengadaanPersentase hasil pengadaan yang terdistribusi tepat waktujumlah hasil pengadaan yang terdistribusi tepat waktux 100%100%P&DKeterangan : perlu dibuat pembatasan pada Manual IKUJumlah hasil pengadaanPJ1-4SET-9Pembentukan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggiPersentase pegawai yang mengikuti pelatihan sesuai kebutuhan pada Bagian Perlengkapan.Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan sesuai kebutuhanx 100%100%Jumlah pegawai pd Bagian PerlengkapanPersentase pelaksanaan rapat pembinaanRealisasi rapat pembinaanX 100 %100%IKU wajibRencana rapat pembinaanPJ1-5SET-10Penataan organisasi yang andalPersentase realisasi SOP pada Bagian Perlengkapan. Jumlah realisasi usulan SOP Baru dan SOP Revisix 100%100%Allmasing-masing subbag meneliti kembali SOP yang ada, dibanding dengan realilasi tugas yang dilaksanakanJumlah rencana usulan SOP Baru dan SOP RevisiPJ1-5SET-11Persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankanPersentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan pada Bagian Perlengkapan. Jumlah realisasi mitigasi risiko Bagian Perlengkapanx 100%70%P&DBagian Perlengkapan menentukan Subbag atau pelaksana yang menangani pelaporan mitigasi risikomasing2 subag membuat mitigasi risiko sesuai dengan kewenangannyaJumlah rencana mitigasi risiko Bagian perlengkapanPJ1-7SET-12Pengelolaan anggaran yang optimalPersentase penyerapan DIPA untuk Bagian Perlengkapan.Realisasi penggunaan anggaran di Bagian Perlengkapan.x 100%95%AllAnggaran di Bagian Perlengkapan - Optimalisasi anggaranSET-13Pengelolaan Barang Milik Negara yang optimalPersentase penyelesaian usulan penghapusan BMN tepat waktu.Jumlah penyelesaian usulan penghapusan BMN tepat waktux 100%90%IPPKeterangan : batas waktu penghapusan BMN diatur dalam Manual IKU.Jumlah Usulan Penghapusan BMN yang diterima lengkapPersentase rumah dinas yang dikuasai DJPJumlah rumah dinas yang dikuasai DJPx 100%40%P&DJumlah rumah dinas Persentase rumah dinas yang ditempatiJumlah rumah dinas yang ditempatix 100%80%P&DJumlah rumah dinas yang dikuasai DJP

realilasi pengadaan IT

realilasi pengadaan non IT

distribusi pengadaan

pelatihan sdm

rapat pembinaan

SOP

mitigasi risiko

penyerapan DIPA

usulan penghapusan

rumah dinas

P1Lamp: ND /PJ.014/2012tgl Maret 2012PENJABARAN RENCANA STRATEGIS DJP ( KEMENKEU FOUR )SASARAN STRATEGIS DAN IKU SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERALBAGIAN PERLENGKAPAN SUBBAGIAN PENGADAAN I

Sasaran Strategis (SS) IKUFormula IKURealisasi 2011Target 2012ANGKA%(2)(3)(4)PJ1-3SET-7Perencanaan, pemenuhan dan pengelolaan sarana prasarana sesuai kebutuhanPJ1-6.11Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana non tanah dan bangunan DJP sesuai rencana Jumlah realisasi pengadaan sarana dan prasarana non tanah dan bangunan DJPx 100%95%Jumlah sarana dan prasarana non tanah dan bangunan DJP sesuai rencana pengadaanPJ1-3PJ1-6.12Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana IT DJP sesuai rencanaJumlah realisasi pengadaan sarana dan prasarana IT DJPx 100%95%Jumlah sarana dan prasarana IT DJP sesuai rencana pengadaanPJ1-5SET-9Penataan organisasi yang andal1Persentase realisasi SOP pada Subbag Pengadaan IJumlah realisasi usulan SOP Baru dan SOP Revisi pd Subbag Pengadaan Ix 100%100%Jumlah rencana usulan SOP Baru dan SOP Revisi pada Subbag Pengadaan I

PJ1-8SET-10Peningkatan kualitas Pengukuran Kinerja Pegawai1Persentase penyusunan rencana kinerja tepat waktuJumlah rencana kinerja tepat waktuX 100 %Maximize%100%IKU wajibJumlah rencana kinerja tepat waktu2Persentase evaluasi kinerja tepat waktuJumlah evaluasi kinerja tepat waktuX 100 %Maximize%100%IKU wajibJumlah evaluasi kinerja tepat waktuKepala Bagian Perlengkapan,

40%

Abdul MananNIP 197101221995031001

Pengadaan I (5) Lampiran : ND- /PJ.014/2012 Tanggal : Maret 2012PENJABARAN RENSTRA DJP 2012Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU)Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak

Bagian PerlengkapanPELAKSANA SUBBAGIAN PENGADAAN ISasaran Strategis (SS)Indikator Kinerja Utama (IKU)Formula IKUPolarisasiSatuanTarget 2011Keterangan(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)SS-2.Penataan organisasi yang andalSS-2.1.Persentase realisasi SOP pada Subbag Pengadaan IJumlah realisasi usulan SOP Baru dan SOP Revisi pada Subbag Pengadaan I x 100%Maximize%100%Jumlah rencana usulan SOP Baru dan SOP Revisi pada Subbag Pengadaan ISS-4.Perencanaan, pemenuhan dan pengelolaan sarana prasarana sesuai kebutuhanSS-4.1.Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana IT DJP sesuai rencanaJumlah realisasi pengadaan sarana dan prasarana IT DJPx 100%Jumlah sarana dan prasarana IT DJP sesuai rencana pengadaanSS-5.Peningkatan efektivitas pengelolaan suratSS-5.1.Persentase penyelesaian penatausahaan surat masuk dan surat keluarJumlah surat masuk dan surat keluar yang selesai ditatausahakanx 100%Maximize%100%Jumlah surat masuk dan surat keluar yang harus ditatausahakanPERSENTASE RESPON SURAT MASUK TEPAT WAKTUJUMLAH RESPON SURAT TEPAT WAKTUx100%Maximize%80%JUMLAH SURAT MASUK YANG HARUS DIRESPONPERSENTASE PENGIRIMAN SURAT KELUAR TEPAT WAKTUJUMLAH SURAT KELUAR TEPAT WAKTUx100%Maximize%80%JUMLAH SURAT KELUAR40%

P2Lamp: ND /PJ.014/2012tgl Maret 2012

PENJABARAN RENCANA STRATEGIS DJP ( KEMENKEU FOUR )SASARAN STRATEGIS DAN IKU SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERALBAGIAN PERLENGKAPAN SUBBAGIAN PENGADAAN II

Sasaran Strategis (SS) IKUFormula IKURealisasi 2011Target 2012ANGKA%(1)(2)(3)(4)PJ1-3SET-7Perencanaan, pemenuhan dan pengelolaan sarana prasarana sesuai kebutuhanPJ1-6.1Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana tanah dan bangunan sesuai rencanaJumlah realisasi pengadaan sarana dan prasarana tanah dan bangunanx 100%95%Jumlah sarana dan prasarana tanah dan bangunan sesuai rencana pengadaanPJ1-5SET-9Penataan organisasi yang andalPersentase realisasi SOP pada Subbag Pengadaan IIJumlah realisasi usulan SOP Baru dan SOP Revisi pd Subbag Pengadaan IIx 100%100%Jumlah rencana usulan SOP Baru dan SOP Revisi pada Subbag Pengadaan IIPJ1-8SET-11Pengelolaan Anggaran yang optimalPersentase pelaksanaan kegiatan sesuai DIPA untuk Subbag Pengadaan IIJumlah kegiatan sesuai DIPA di Subbag Pengadaan IIx 100%95%Jumlah rencana kegiatan sesuai DIPA di Subbag Pengadaan IISET-12Peningkatan kualitas Pengukuran Kinerja PegawaiPersentase penyusunan rencana kinerja tepat waktuJumlah rencana kinerja tepat waktuX 100 %100%IKU wajibIKU wajibJumlah rencana kinerja tepat waktuPersentase evaluasi kinerja tepat waktuJumlah evaluasi kinerja tepat waktuX 100 %100%IKU wajibIKU wajibJumlah evaluasi kinerja tepat waktu

Abdul MananNIP 19710122199503100140%

Pengadaan II (5)Lamp ND- /PJ.014/2011Tgl Juli 2011PENJABARAN RENCANA STRATEGIS DJP TAHUN 2012SASARAN STRATEGIS DAN IKU SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERALBAGIAN PERLENGKAPAN PELAKSANA SUBBAGIAN PENGADAAN II

Sasaran Strategis (SS) IKUFormula IKUPolarisasiSatuanTarget 2011Keterangan

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)PJ1-3SS-1Perencanaan, pemenuhan dan pengelolaan sarana prasarana sesuai kebutuhanSS-1.1Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana tanah dan bangunan sesuai rencanaJumlah realisasi pengadaan sarana dan prasarana tanah dan bangunanx 100%Maximize%75%Jumlah sarana dan prasarana tanah dan bangunan sesuai rencana pengadaanRealisasi penyampaian permohonan kontrak tahun jamak yang tepat waktux 100%Maximize%100%Jumlah surat permohonan kontrak tahun jamak yang dapat diprosesrealisasi penyampaian permohonan penunjukan langsung yang tepat waktu x 100%Maximize%100%Jumlah surat permohonan penunjukan langsung yang dapat diprosesPJ1-8SS-2Penataan organisasi yang andalSS-2.1Persentase realisasi SOP pada Subbag Pengadaan IIJumlah realisasi usulan SOP Baru dan/atau SOP revisi x 100%Maximize%100%Jumlah rencana usulan SOP Baru dan /atau revisi

SS-4Peningkatan kinerja subbagian yang optimalSS-4.1Persentase realisasi pelaksanaan tugas lainnya yang bersifat strategis.Jumlah kegiatan pengadaan barang cetakan x 100%Maximize%80%jumlah rencana kegiatan pengadaan barang cetakan sesuai DIPAJumlah realisasi pengadaan barang cetakan jumlah rencana pengadaan barang cetakan sesuai DIPAJumlah rekapitulasi laporan penjualan benda meterai x 100%Maximize%100%jumlah laporan penjualan benda meterai yang dapat diproses40%Jumlah penyampaian laporan rekapitulasi penjualan benda meteraix 100%Maximize%100%Jumlah permintaan laporan rekapitulasi penjualan benda meteraiPersentase penyelesaian penatausahaan surat masuk dan surat keluarJumlah surat masuk dan surat keluar yang selesai ditatausahakanx 100%Maximize%100%Jumlah surat masuk dan surat keluar yang harus ditatausahakanPERSENTASE RESPON SURAT MASUK TEPAT WAKTUJUMLAH RESPON SURAT TEPAT WAKTUx100%Maximize%80%JUMLAH SURAT MASUK YANG HARUS DIRESPONPERSENTASE PENGIRIMAN SURAT KELUAR TEPAT WAKTUJUMLAH SURAT KELUAR TEPAT WAKTUx100%Maximize%80%JUMLAH SURAT KELUAR

Keterangan : Inventarisasi tugas-tugas tim pendukung dan tim teknisPengadaan kendaraan dinas operasionalPengadaan pekerjaan konstruksi

distribusiLamp: ND /PJ.014/2012tgl Maret 2012

PENJABARAN RENCANA STRATEGIS DJP ( KEMENKEU FOUR )SASARAN STRATEGIS DAN IKU SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERALBAGIAN PERLENGKAPAN SUBBAGIAN PENYIMPANAN DAN DISTRIBUSI

Sasaran Strategis (SS) IKUFormula IKURealisasi 2011Target 2012ANGKA%(1)(2)(3)(4)PJ1-4set-7Perencanaan, pemenuhan dan pengelolaan sarana prasarana sesuai kebutuhanPJ1-6.1Persentase hasil pengadaan yang terdistribusi tepat waktujumlah hasil pengadaan yang terdistribusi tepat waktux 100%100%Jumlah hasil pengadaanPersentase rumah dinas yang dikuasai DJPJumlah rumah dinas yang dikuasai DJPx 100%Jumlah rumah dinas Persentase rumah dinas yang ditempatiJumlah rumah dinas yang ditempatix 100%Jumlah rumah dinas yang dikuasai DJPPJ1-8SET-9Penataan organisasi yang andalPersentase realisasi SOP pada Subbag Penyimpanan dan DistribusiJumlah realisasi usulan SOP Baru dan SOP Revisi pd Subbag Penyimpanan dan Distribusix 100%100%100%Jumlah rencana usulan SOP Baru dan SOP Revisi pada Subbag Penyimpanan dan DistribusiSET-10Pengelolaan Anggaran yang optimalPersentase pelaksanaan kegiatan sesuai DIPA untuk subbag Penyimpanan dan distribusi.Jumlah kegiatan sesuai DIPA di Subbag Penyimpanan dan Distribusix 100%95%Anggaran di Bagian Perlengkapan.Jumlah rencana kegiatan sesuai DIPASET-11Peningkatan kualitas Pengukuran Kinerja PegawaiPersentase penyusunan rencana kinerja tepat waktuJumlah rencana kinerja tepat waktuX 100 %100%IKU wajibIKU wajibJumlah rencana kinerja tepat waktuPersentase evaluasi kinerja tepat waktuJumlah evaluasi kinerja tepat waktuX 100 %100%IKU wajibIKU wajibJumlah evaluasi kinerja tepat waktu

Distribusi (5)PENJABARAN RENSTRA DJP 2011Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU)Sekretariat Direktorat Jenderal PajakBagian PerlengkapanSubbagian Penyimpanan dan DistribusiPelaksana Subbag Penyimpanan dan DistribusiSasaran Strategis (SS)IKUFormula IKUPolarisasiSatuanTarget 2011Keterangan

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)SS-1Perencanaan, Pemenuhan dan Pengelolaan sarana prasarana sesuai kebutuhanPersentase Hasil Pengadaan NPWP yang terdistribusiRealiasi Pendistribusian NPWPx 100%Maximize%100%Jumlah PermintaanPersentase hasil pengadaan Barang TI yang terdistribusi tepat waktuJumlah Hasil Pengadaan TI yang terdistribusi tepat waktux 100%Maximize%80%Jumlah Hasil Pengadaan TIPersentase hasil pengadaan Kendaraan Dinas Operasional yang terdistribusi tepat waktuJumlah Hasil Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional yang terdistribusi tepat waktux 100%Maximize%80%Jumlah Hasil Pengadaan Kendaraan Dinas OperasionalPerencanaan, Pemenuhan dan Pengelolaan sarana prasarana sesuai kebutuhanPersentase Surat Permintaan Kendaraan Dinas OperasionalKompilasi Surat Permintaan Kendaraan Dinas Operasionalx 100%Maximize%100%Surat Permintaan Kendaraan Dinas Operasional yang masukPersentase Rumah Negara yang terdistribusirumah negara yang terdistribusix 100%Maximize%100%rumah negara yang tersedia (jumlah yang dapat didistribusikan)Persentase Penerbitan Surat Keterangan Tidak Menempati Perumahan di Tempat Kedudukan BaruJumlah Surat Keterangan Tidak Menempati Perumahan di Tempat Kedudukan Baru yang diselesaikanx 100%Maximize%100%Jumlah Permintaan Surat Keterangan Tidak Menempati Perumahan di Tempat Kedudukan Baru yang masukPersentase Penerbitan Surat Keterangan Tidak Menempati Perumahan di Tempat Kedudukan LamaJumlah Surat Keterangan Tidak Menempati Perumahan di Tempat Kedudukan Lama yang diselesaikanx 100%Maximize%100%Jumlah Permintaan Surat Keterangan Tidak Menempati Perumahan di Tempat Kedudukan Lama yang masukPersentase Permohonan Penghunian Rumah NegaraKompilasi Surat Permohonan Penghunian Rumah Negarax 100%Maximize%100%Surat Permohonan Penghunian Rumah Negara yang masuk40%SS-2Penataan Organisasi yang andalPersentase realilasi SOP pada Subbag Penyimpanan dan DistribusiJumlah realisasi usulan SOP Baru dan SOP revisi pada Subbag Penyimpanan dan Distribusix 100%Maximize%100%Jumlah rencana usulan SOP Baru dan SOP revisi pada Subbag Penyimpanan dan DistribusiSS-3Pengelolaan Anggaran yang OptimalPersentase pelaksanaan kegiatan sesuai DIPA untuk Subbag Penyimpanan dan DistribusiJumlah Kegiatan sesuai DIP di Subbag Penyimpanan dan Distribusix 100%Maximize%80%Jumlah rencana kegiatan sesuai DIPASS-4Peningkatan Kinerja Seksi yang OptimalPersentase realisasi pelaksanaan tugas lainnya yang bersifat strategisrealisasi pelaksanaan tugas lainnyax 100%Maximize%100%jumlah penugasan lainnya dari kepala seksiPersentase kegiatan menghadiri sidangrealisasi kegiatan menghadiri sidangx 100%Maximize%100%jumlah penugasan menghadiri sidangPersentase monitoring Barang Milik Negararealisasi kegiatan monitoring Barang Milik Negarax 100%Maximize%100%jumlah penugasan monitoring Barang milik NegaraSS-5Peningkatan efektivitas pengelolaan suratpersentase penyelesaian penatausahaan surat masukjumlah surat masuk yang selesai ditatausahakan tepat waktux 100%Maximize%100%Target waktu penatausahakan Surat masukRata-rata waktu Pengadministrasian Surat Realiasi Surat yang diadministrasikan tepat waktux 100%Maximize%100%Target waktu Administrasi SuratSS-5Peningkatan efektivitas pengelolaan suratrata-rata waktu penyelesaian nota dinas/surat/memorealisasi target waktu penyelesaian nota dinas/surat/memox 100%Maximize%100%target waktu penyelesaian nota dinas/surat/memotarget waktu penyelesaian penatausahaan surat masuk Bagian Perlengkapan ( sekretaris Kepala Bagian Perlengkapan)realiasi target waktu surat masuk yang selesai ditatausahakanx 100%Maximize%100%target waktu penatausahaan surat masukPersentase penyelesaian penatausahaan surat masuk dan surat keluarJumlah surat masuk dan surat keluar yang selesai ditatausahakanx 100%Maximize%100%Jumlah surat masuk dan surat keluar yang harus ditatausahakanPERSENTASE RESPON SURAT MASUK TEPAT WAKTUJUMLAH RESPON SURAT TEPAT WAKTUx100%Maximize%80%JUMLAH SURAT MASUK YANG HARUS DIRESPONPERSENTASE PENGIRIMAN SURAT KELUAR TEPAT WAKTUJUMLAH SURAT KELUAR TEPAT WAKTUx100%Maximize%80%JUMLAH SURAT KELUAR

Lampiran : ND- /PJ.014/2011Tanggal : Juli 2011

IPPLamp: ND /PJ.014/2012tgl Maret 2012

PENJABARAN RENCANA STRATEGIS DJP ( KEMENKEU FOUR )SASARAN STRATEGIS DAN IKU SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERALBAGIAN PERLENGKAPAN SUBBAGIAN INVENTARISASI PEMELIHARAAN DAN PENGHAPUSAN

Sasaran Strategis (SS) IKUFormula IKURealisasi 2011Target 2012ANGKA%(1)(2)(3)(4)PJ1-4SET-7Perencanaan, pemenuhan dan pengelolaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan.PJ1-6.11Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMNJumlah laporan BMN tepat waktux 100 %100%Jumlah laporan yang harus disampaikanPJ1-4PJ1-6.12Persentase penyelesaian usulan penghapusan BMN tepat waktu.Jumlah penyelesaian usulan penghapusan BMN tepat waktux 100 %100%Jumlah Usulan Penghapusan BMN yang diterima lengkapPJ1-4PJ1-6.13Persentase penyelesaian usulan penggunan dan pemanfaatan BMN tepat waktu.Jumlah penyelesaian usulan penggunaan dan pemanfaatan BMN tepat waktux 100 %100%Jumlah Usulan Penggunaan dan Pemanfaatan BMN yang diterima lengkapSET-9Penataan organisasi yang andalPersentase realisasi SOP pada Subbag Inventarisasi Pemeliharaan dan PenghapusanJumlah realisasi usulan SOP Baru dan SOP Revisi pd Subbag Inventarisasi Pemeliharaan dan Penghapusanx 100%100%Jumlah rencana usulan SOP Baru dan SOP Revisi pada Subbag Inventarisasi Pemeliharaan dan PenghapusanSET-10Pengelolaan Anggaran yang optimalPersentase kegiatan DIPA untuk Subbag Inventarisasi Pemeliharaan dan PenghapusanJumlah kegiatan sesuai DIPA di subbag Inventarisasi Pemeliharaan dan Penghapusanx 100%95%Jumlah rencana kegiatan sesuai DIPAPersentase pemeliharaan rumah dinasJumlah rumah dinas layak hunix 100%Jumlah rumah dinas yang dikuasaiSET-11Peningkatan kualitas Pengukuran Kinerja PegawaiPersentase penyusunan rencana kinerja tepat waktuJumlah rencana kinerja tepat waktuX 100 %100%IKU wajibIKU wajibJumlah rencana kinerja tepat waktuPersentase evaluasi kinerja tepat waktuJumlah evaluasi kinerja tepat waktuX 100 %100%IKU wajibIKU wajibJumlah evaluasi kinerja tepat waktuMengetahui,Kepala Bagian Perlengkapan,

Abdul MananNIP 197101221995031001

&P

sumberp1p2pdipp330,629,00018,122,392,00049,388,000583,980,00042,576,826,000327,000,000146,820,0002,366,757,000818,140,0002,221,445,0004,835,377,000862,000,0002,863,340,00073,278,021,000104,545,111,00086,510,430,000237,644,476,00093,948,858,0005,031,585,0003,812,737,000102,793,180,000190,115,580,80075,159,086,4004,025,268,0003,050,189,60082,234,544,00080%

IPP (5)PENJABARAN RENSTRA DJP 2011Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU)Sekretariat Direktorat Jenderal PajakBagian PerlengkapanSubbagian Inventarisaisi, Pemeliharaan dan PenghapusanPelaksana Subbag Inventarisasi, Pemeliharaan dan PenghapusanSasaran Strategis (SS)IKUFormula IKUPolarisasiSatuanTarget 2011Keterangan

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)IKU-1Perencanaan, pemenuhan dan pengelolaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan.Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMNJumlah laporan BMN tepat waktux 100 %Maximize%100%Jumlah laporan yang harus disampaikanPersentase penyelesaian usulan penghapusan BMN tepat waktu.Jumlah penyelesaian usulan penghapusan BMN tepat waktux 100 %Maximize%100%Jumlah Usulan Penghapusan BMN yang diterima lengkapPersentase penyelesaian usulan penggunan dan pemanfaatan BMN tepat waktu.Jumlah penyelesaian usulan penggunaan dan pemanfaatan BMN tepat waktux 100 %Maximize%100%Jumlah Usulan Penggunaan dan Pemanfaatan BMN yang diterima lengkapIKU-2Penataan Organisasi yang andalPersentase realisasi SOP pada Subbag Inventarisasi Pemeliharaan dan PenghapusanJumlah realisasi usulan SOP Baru dan SOP Revisi pd Subbag Inventarisasi Pemeliharaan dan Penghapusanx 100%Maximize%100%Jumlah rencana usulan SOP Baru dan SOP Revisi pada Subbag Inventarisasi Pemeliharaan dan PenghapusanPeningkatan efektivitas pengelolaan suratPersentase penyelesaian penatausahaan surat masuk dan surat keluarJumlah surat masuk dan surat keluar yang selesai ditatausahakanx 100%Maximize%100%Jumlah surat masuk dan surat keluar yang harus ditatausahakanPERSENTASE RESPON SURAT MASUK TEPAT WAKTUJUMLAH RESPON SURAT TEPAT WAKTUx100%Maximize%80%JUMLAH SURAT MASUK YANG HARUS DIRESPONPERSENTASE PENGIRIMAN SURAT KELUAR TEPAT WAKTUJUMLAH SURAT KELUAR TEPAT WAKTUx100%Maximize%80%JUMLAH SURAT KELUAR40%

Lampiran : ND- /PJ.014/2011Tanggal : Juli 2011

Gabungan Lampiran : ND- /PJ.014/2012 Tanggal : Maret 2012PENJABARAN RENSTRA DJP 2012Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU)Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak

Bagian PerlengkapanSasaran Strategis (SS)Indikator Kinerja Utama (IKU)Formula IKUPolarisasiSatuanTarget 2011Keterangan

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)SS-1.1.Persentase realisasi terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai rencanaJumlah realisasi pengadaan barang cetakanx 100%Maximize%75%Jumlah barang cetakan sesuai rencana pengadaanJumlah realisasi pengadaan kendaraan dinas operasionalx 100%Maximize%75%Jumlah kendaraan dinas operasional sesuai rencana pengadaanSS-2.Penataan organisasi yang andalSS-2.1.Persentase realisasi SOP pada Subbag Pengadaan IJumlah realisasi usulan SOP Baru dan SOP Revisi pada Subbag Pengadaan I x 100%Maximize%100%Jumlah rencana usulan SOP Baru dan SOP Revisi pada Subbag Pengadaan ISS-3.Pengelolaan Anggaran yang optimalSS-3.1.Persentase penyerapan DIPA untuk Subbag Pengadaan IJumlah kegiatan sesuai DIPA di Subbag Pengadaan I x 100%Maximize%80%Jumlah rencana kegiatan sesuai DIPA di Subbag Pengadaan ISS-4.Peningkatan kinerja subbag yang optimalSS-4.1.Persentase realisasi pelaksanaan tugas lainnya yang bersifat strategisRealisasi pelaksanaan tugas lainnyax 100%Maximize%100%Jumlah penugasan lainnya dari kepala subbagSS-5.Peningkatan efektivitas pengelolaan suratSS-5.1.Persentase penyelesaian penatausahaan surat masukJumlah surat masuk yang selesai ditatausahakanx 100%Maximize%100%Jumlah surat masuk yang diterimaRata-rata waktu penyelesaian nota dinas/surat/memoRealisasi target waktu penyelesaian nota dinas/surat/memox 100%Maximize%100%Target waktu penyelesaian nota dinas/surat/memoSS-1Perencanaan, pemenuhan dan pengelolaan sarana prasarana sesuai kebutuhanSS-1.1Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai rencanaJumlah realisasi pengadaan sarana dan prasarana bangunanx 100%Maximize%75%40%Jumlah sarana dan prasarana bangunan sesuai rencana pengadaanRealisasi penyampaian permohonan kontrak tahun jamak yang tepat waktux 100%Maximize%100%Jumlah surat permohonan kontrak tahun jamak yang dapat diprosesJumlah jawaban sanggah / sanggah banding tepat waktux 100%Maximize%100%Jumlah surat sanggah / sanggah banding yang dapat diprosesrealisasi penyampaian permohonan penunjukan langsung yang tepat waktu x 100%Maximize%100%Jumlah surat permohonan penunjukan langsung yang dapat diproses

SS-2Penataan organisasi yang andalSS-2.1Persentase realisasi SOP pada Subbag Pengadaan IIJumlah realisasi usulan SOP Baru dan/atau SOP revisi x 100%Maximize%100%Jumlah rencana usulan SOP Baru dan /atau revisi SS-3Pengelolaan Anggaran yang optimalSS-3.1Persentase penyerapan DIPA Jumlah kegiatan sesuai DIPA x 100%Maximize%80%Jumlah rencana kegiatan sesuai DIPA

SS-4Peningkatan kinerja subbagian yang optimalSS-4.1Persentase realisasi pelaksanaan tugas lainnya yang bersifat strategis.Jumlah kegiatan pengadaan barang cetakan x 100%Maximize%80%jumlah rencana kegiatan pengadaan barang cetakan sesuai DIPAJumlah rekapitulasi laporan penjualan benda meterai x 100%Maximize%100%jumlah laporan penjualan benda meterai yang dapat diprosesJumlah penyampaian laporan rekapitulasi penjualan benda meteraix 100%Maximize%100%Jumlah permintaan laporan rekapitulasi penjualan benda meteraiRealisasi pelaksanaan tugas lainnyax 100%Maximize%100%jumlah penugasan lainnya SS-4.2Persentase penyelesaian dan penatausahaan surat masukJumlah surat masuk yang selesai diproses dan ditatausahakanx 100%Maximize%100%Jumlah surat masuk yang diterimaSS-1Perencanaan, Pemenuhan dan Pengelolaan sarana prasarana sesuai kebutuhanPersentase Hasil Pengadaan NPWP yang terdistribusiRealiasi Pendistribusian NPWPx 100%Maximize%100%Jumlah Permintaanpersentase terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai rencanaJumlah realisasi pengadaan sarana dan prasarana bangunanx 100%Maximize%75%Jumlah sarana dan prasarana bangunan sesuai rencana pengadaanJumlah realisasi pengadaan sarana dan prasarana TIx 100%Maximize%75%Jumlah sarana dan prasarana TI sesuai rencana pengadaanPersentase hasil pengadaan Barang TI yang terdistribusi tepat waktuJumlah Hasil Pengadaan TI yang terdistribusi tepat waktux 100%Maximize%80%Jumlah Hasil Pengadaan TIPersentase hasil pengadaan Kendaraan Dinas Operasional yang terdistribusi tepat waktuJumlah Hasil Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional yang terdistribusi tepat waktux 100%Maximize%80%Jumlah Hasil Pengadaan Kendaraan Dinas OperasionalPerencanaan, Pemenuhan dan Pengelolaan sarana prasarana sesuai kebutuhanPersentase Surat Permintaan Kendaraan Dinas OperasionalKompilasi Surat Permintaan Kendaraan Dinas Operasionalx 100%Maximize%100%Surat Permintaan Kendaraan Dinas Operasional yang masukPersentase Rumah Negara yang terdistribusirumah negara yang terdistribusix 100%Maximize%100%rumah negara yang tersedia (jumlah yang dapat didistribusikan)Persentase Penerbitan Surat Keterangan Tidak Menempati Perumahan di Tempat Kedudukan BaruJumlah Surat Keterangan Tidak Menempati Perumahan di Tempat Kedudukan Baru yang diselesaikanx 100%Maximize%100%Jumlah Permintaan Surat Keterangan Tidak Menempati Perumahan di Tempat Kedudukan Baru yang masukPersentase Penerbitan Surat Keterangan Tidak Menempati Perumahan di Tempat Kedudukan LamaJumlah Surat Keterangan Tidak Menempati Perumahan di Tempat Kedudukan Lama yang diselesaikanx 100%Maximize%100%Jumlah Permintaan Surat Keterangan Tidak Menempati Perumahan di Tempat Kedudukan Lama yang masukPersentase Permohonan Penghunian Rumah NegaraKompilasi Surat Permohonan Penghunian Rumah Negarax 100%Maximize%100%Surat Permohonan Penghunian Rumah Negara yang masukSS-2Penataan Organisasi yang andalPersentase realilasi SOP pada Subbag Penyimpanan dan DistribusiJumlah realisasi usulan SOP Baru dan SOP revisi pada Subbag Penyimpanan dan Distribusix 100%Maximize%100%Jumlah rencana usulan SOP Baru dan SOP revisi pada Subbag Penyimpanan dan DistribusiSS-3Pengelolaan Anggaran yang OptimalPersentase pelaksanaan kegiatan sesuai DIPA untuk Subbag Penyimpanan dan DistribusiJumlah Kegiatan sesuai DIP di Subbag Penyimpanan dan Distribusix 100%Maximize%80%Jumlah rencana kegiatan sesuai DIPASS-4Peningkatan Kinerja Seksi yang OptimalPersentase realisasi pelaksanaan tugas lainnya yang bersifat strategisrealisasi pelaksanaan tugas lainnyax 100%Maximize%100%jumlah penugasan lainnya dari kepala seksiPersentase kegiatan menghadiri sidangrealisasi kegiatan menghadiri sidangx 100%Maximize%100%jumlah penugasan menghadiri sidangPersentase monitoring Barang Milik Negararealisasi kegiatan monitoring Barang Milik Negarax 100%Maximize%100%jumlah penugasan monitoring Barang milik NegaraSS-5Peningkatan efektivitas pengelolaan suratpersentase penyelesaian penatausahaan surat masukjumlah surat masuk yang selesai ditatausahakan tepat waktux 100%Maximize%100%Target waktu penatausahakan Surat masukRata-rata waktu Pengadministrasian Surat Realiasi Surat yang diadministrasikan tepat waktux 100%Maximize%100%Target waktu Administrasi SuratSS-5Peningkatan efektivitas pengelolaan suratrata-rata waktu penyelesaian nota dinas/surat/memorealisasi target waktu penyelesaian nota dinas/surat/memox 100%Maximize%100%target waktu penyelesaian nota dinas/surat/memotarget waktu penyelesaian penatausahaan surat masuk Bagian Perlengkapan ( sekretaris Kepala Bagian Perlengkapan)realiasi target waktu surat masuk yang selesai ditatausahakanx 100%Maximize%100%target waktu penatausahaan surat masukIKU-1Perencanaan, pemenuhan dan pengelolaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan.Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMNJumlah laporan BMN tepat waktux 100 %Maximize%100%Jumlah laporan yang harus disampaikanPersentase penyelesaian usulan penghapusan BMN tepat waktu.Jumlah penyelesaian usulan penghapusan BMN tepat waktux 100 %Maximize%100%Jumlah Usulan Penghapusan BMN yang diterima lengkapPersentase penyelesaian usulan penggunan dan pemanfaatan BMN tepat waktu.Jumlah penyelesaian usulan penggunaan dan pemanfaatan BMN tepat waktux 100 %Maximize%100%Jumlah Usulan Penggunaan dan Pemanfaatan BMN yang diterima lengkapIKU-2Penataan Organisasi yang andalPersentase realisasi SOP pada Subbag Inventarisasi Pemeliharaan dan PenghapusanJumlah realisasi usulan SOP Baru dan SOP Revisi pd Subbag Inventarisasi Pemeliharaan dan Penghapusanx 100%Maximize%100%Jumlah rencana usulan SOP Baru dan SOP Revisi pada Subbag Inventarisasi Pemeliharaan dan PenghapusanIKU-3Pengelolaan Anggaran yang OptimalPersentase penyerapan DIPA untuk Subbag Inventarisasi Pemeliharaan dan PenghapusanJumlah kegiatan sesuai DIPA di subbag Inventarisasi Pemeliharaan dan Penghapusanx 100%Maximize%100%Jumlah rencana kegiatan sesuai DIPAIKU-4Peningkatan efektivitas tindak lanjut surat dinaspersentase penyelesaian surat masukjumlah surat menindaklanjutix 100%Maximize%100%jumlah surat masuk diterima yang harus ditindaklanjutiIKU-5Peningkatan efektivitas pengelolaan suratpresentasi penyelesaian penatausahaan surat dinasjumlah surat masuk dan keluar yang ditata usahakanx 100%Maximize%100%Jumlah surat masuk dan surat keluar

daftar ikuDaftar IKU Pelaksana Bagian PerlengkapanNo.SSIKUTarget 2012pemilik iku1Perencanaan, Pemenuhan dan Pengelolaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhanPersentase realisasi terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai rencanapengadaan I2Pengelolaan Anggaran yang optimalPersentase realisasi SOP pada Subbag Pengadaan Ipengadaan I3Peningkatan Kinerja Subbag yang OptimalPersentse realisasi pelaksanaan tugas lainnya yang bersifat strategispengadaan I4Peningkatan efektivitas pengelolaan suratPersentase penyelesaian penatausahaan suratpengadaan I5Peningkatan efektivitas pengelolaan suratrata-rata waktu penyelesaian nota dinas/surat /memopengadaan I6Perencanaan, pemenuhan dan pengelolaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhanPersentase penyelesaian penyampaian permohonan kontrak tahun jamak7Perencanaan, pemenuhan dan pengelolaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhanpersentase penyelesaian penyampaian permohonan penunjukan langsung8Peningkatan kinerja subbag pengadaan II yang optimalpersentase penyelesaian dokumen pengadaan barang cetakan9Peningkatan kinerja subbag pengadaan II yang optimalpersentse penyerapan DIPA untuk kegiatan konstruksi pada Subbagian pengadaan II10Peningkatan kinerja subbag pengadaan II yang optimalPersentase penyerapan DIPA untuk barang cetakan pada Subbagian pengadaan II11Peningkatan kinerja subbag pengadaan II yang optimalPersentase penyerapan DIPA untuk kegiatan konstruksi pada Subbagian Pengadaan II12Peningkatan kinerja subbag pengadaan II yang optimalPersentase penyelesaian dan Penatausahaan surat13Peningkatan kinerja subbag pengadaan II yang optimalPersentase penyelesaian rekapitulasi laporan penjualan benda materai14Penataan organinasi yang andalPersentase realisasi SOP baru dan/atau revisi15Perencanaan, Pemenuhan dan Pengelolaan Sarana Prasarana Sesuai KebutuhanPersentase terpenuhinya sarana dan prasarana bangunan sesuai rencana16Perencanaan, Pemenuhan dan Pengelolaan Sarana Prasarana Sesuai KebutuhanPersentase terpenuhinya sarana dan prasarana IT sesuai rencana17Perencanaan, Pemenuhan dan Pengelolaan Sarana Prasarana Sesuai KebutuhanPersentase hasil pengadaan Barang TI yang terdistribusi tepat waktu18Perencanaan, Pemenuhan dan Pengelolaan Sarana Prasarana Sesuai KebutuhanPersentase hasil pengadaan Kendaraan Dinas Operasional yang terdistribusi tepat waktu19Peningkatan Kinerja Seksi yang OptimalPersentase realisasi pelaksanaan tugas lainnya yang bersifat strategis20Peningkatan Efektivitas Pengelolaan SuratRata-rata waktu penyelesaian nota dinas/surat/memo21Pengelolaan Anggaran yang OptimalPersentase pelaksanaan kegiatan sesuai DIPA untuk Subbag Penyimpanan dan Distribusi22Perencanaan, Pemenuhan dan Pengelolaan Sarana Prasarana Sesuai KebutuhanPersentase Hasil Pengadaan NPWP yang terdistribusi23Peningkatan Kinerja Seksi yang OptimalPersentase Kegiatan menghadiri Sidang40%24Peningkatan Kinerja Seksi yang OptimalPersentase Monitoring Barang Milik negara25Penataan Organisasi yang HandalPersentase realisasi SOP pada Subbag Penyimpanan dan Distribusi26Perencanaan, Pemenuhan dan Pengelolaan Sarana Prasarana Sesuai KebutuhanPersentase Rumah Negara yang Terdistribusi27Perencanaan, Pemenuhan dan Pengelolaan Sarana Prasarana Sesuai KebutuhanPersentase Penerbitan Surat Keterangan Tidak Menempati Perumahan di Tempat Kedudukan Baru28Perencanaan, Pemenuhan dan Pengelolaan Sarana Prasarana Sesuai KebutuhanPersentase Penerbitan Surat Keterangan Tidak Menempati Perumahan di Tempat Kedudukan Lama29Perencanaan, Pemenuhan dan Pengelolaan Sarana Prasarana Sesuai KebutuhanPersentase Surat Permintaan Kendaraan Dinas Operasional30Peningkatan Efektivitas Pengelolaan SuratPersentase Penyelesaian penatausahaan surat masuk31Peningkatan Efektivitas Pengelolaan SuratRata-rata waktu pengadministrasian surat32Peningkatan Efektivitas Pengelolaan SuratTarget waktu penyelesaian penatausahaan surat masuk Bagian Perlengkpana (sekretaris Kepala Bagian Perlengkapan)33Perencanaan, Pemenuhan dan Pengelolaan Sarana Prasarana Sesuai KebutuhanPersentase penyelesaian usulan penghapusan BMN tepat waktu34Perencanaan, Pemenuhan dan Pengelolaan Sarana Prasarana Sesuai KebutuhanPersentase penyelesaian usulan penggunaan dan pemanfaatan BMN tepat waktu35Pengelolaan Anggaran yang OptimalPersentase penyerapan DIPA untuk Subbag Inventarisasi Pemeliharaan dan Penghapusan36Peningkatan efektivitas tindak lanjut surat dinasPersentase penyelesaian Surat MasukKeterangan: diusulkan diganti37Penataan Organisasi yang HandalPersentase realisasi SOP pada Subbag Inventarisasi Pemeliharaan dan Penghapusan38Perencanaan, Pemenuhan dan Pengelolaan Sarana Prasarana Sesuai KebutuhanPersentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMN39Peningkatan Efektivitas Pengelolaan SuratPersentase Penyelesaian penatausahaan surat DinasPersentase penyelesaian penatausahaan surat masuk dan surat keluarJumlah surat masuk dan surat keluar yang selesai ditatausahakanJumlah surat masuk dan surat keluar yang harus ditatausahakanRESPON SURAT MASUK TEPAT WAKTUJUMLAH RESPON SURAT TEPAT WAKTUJUMLAH SURAT MASUK YANG HARUS DIRESPONPENGIRIMAN SURAT KELUAR TEPAT WAKTUJUMLAH SURAT KELUAR TEPAT WAKTUJUMLAH SURAT KELUARAbdul MananNIP 197101221995031001

IKU Pelaksana Bagian Perlengkapan Sekretariat Direktorat Jenderal PajakTahun 2012

progres IKUProgress IKU Bagian Perlengkapan Per 14 Mei 2012no.IKURealisasi 2011Target 2012JanuariFebruariMaretAprilMeiJuniJuliAgustusSeptemberOktoberNopemberDesemberKeterangan1Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana non tanah dan bangunan DJP sesuai rencana 56.11%95%2Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana IT DJP sesuai rencanaN/A95%3Persentase penyusunan rencana kinerja tepat waktuN/A100%Batas Waktu Selasa 22 Mei 20124Persentase evaluasi kinerja tepat waktuN/A100%Batas Jumat 20 Juli 20125Persentase realisasi usulan SOP baru dan/atau revisi pada Subbag Pengadaan I0%100%Minimal 1 SOP, 31 Mei 20126Persentase realisasi Output (Sub Kegiatan ) sesuai DIPA Subbag Pengadaan I83.40%100%7Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana tanah dan bangunan DJP sesuai rencana 61.05%95%0%8Persentase penyusunan rencana kinerja tepat waktuN/A100%Batas Waktu Selasa 22 Mei 20129Persentase evaluasi kinerja tepat waktuN/A100%Batas Jumat 20 Juli 201210Persentase realisasi usulan SOP baru dan/atau revisi pada Subbag Pengadaan II0%100%Minimal 1 SOP, 31 Mei 201211Persentase realisasi Output (Sub Kegiatan ) sesuai DIPA Subbag Pengadaan II100%100%80%Sudah Selesai: Cetakan LP2P, Stiker Lunas, Cetakan NPWP, Materai12Persentase hasil pengadaan yang terdistribusi tepat waktu100%100%100%NPWP sudah dikirim per 14Mei: 386 (100% dari total permintaan). Agar NPWP yang tersimpan di Bag Perlengkapan segera didistribusikan ke seluruh KPP13Persentase rumah dinas yang dikuasai DJPN/A45%43%kurang 8 unit rumah14Persentase rumah dinas yang ditempatiN/A90%79%rencana renovasi 19%15Persentase penyusunan rencana kinerja tepat waktuN/A100%Batas Waktu Selasa 22 Mei 201216Persentase evaluasi kinerja tepat waktuN/A100%Batas Jumat 20 Juli 201217Persentase realisasi usulan SOP baru dan/atau revisi pada Subbag Penyimpanan dan Distribusi100%100%Minimal 1 SOP, 31 Mei 201218Persentase realisasi Output (Sub Kegiatan ) sesuai DIPA Subbag Penyimpanan dan Distribusi45%100%Pengawasan Rumah Dinas, Penyelesaian Sengketa, dll19Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMN100%100%Batas Waktu Laporan Semesteran: Kirim ke Kementerian tanggal 15 Juli20Persentase penyelesaian usulan penghapusan BMN tepat waktu.100%100%Diinvetarisir rata-rata waktu yang dibutuhkan dari saat diterima oleh Kantor Pusat DJP sampai saat dikirimkan ke Kementerian21Persentase penyelesaian usulan penggunan dan pemanfaatan BMN tepat waktu.100%100%Diinvetarisir rata-rata waktu yang dibutuhkan dari saat diterima oleh Kantor Pusat DJP sampai saat dikirimkan ke Kementerian22Persentase Pemeliharaan rumah dinasN/ADialihkan ke PD, Ditunjuk BM untuk pengawasan Rumah Dinas23Persentase penyusunan rencana kinerja tepat waktuN/A100%Batas Waktu Selasa 22 Mei 201224Persentase evaluasi kinerja tepat waktuN/A100%Batas Jumat 20 Juli 201225Persentase realisasi usulan SOP baru dan/atau revisi pada Subbag Inventarisasi Pemeliharaan dan Penghapusan100%100%Minimal 1 SOP, 31 Mei 201226Persentase realisasi Output (Sub Kegiatan ) sesuai DIPA Subbag Inventarisasi Pemeliharaan dan Penghapusan164.50%100%Konsinyering, Monitoring Penatausahaan BMN, dan Kegiatan Sertifikasi.Pengawasan dalam pencatatan/kodefikasi barang hasil distribusi kantor pusat