ii - dinkes.batangkab.go.id · ii KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang...
Transcript of ii - dinkes.batangkab.go.id · ii KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang...
ii
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat
dan hidayah-Nya, Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Batang ini disusun mendasari Peraturan
Bupati Batang Nomor …… Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah.
Dengan disahkan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 ini,
diharapkan Dinas Kesehatan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan
negara dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi
(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya
akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance).
Batang, 2018
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BATANG
Dr. HIDAYAH BASBETHPembina Utama Muda
NIP. 19600530 198703 2 004
iii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ............................................................................................... i
KATA PENGANTAR ............................................................................................. ii
DAFTAR ISI .......................................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN .................................................................................... 1
1.1. Latar Belakang ............................................................................... 1
1.2 . Landasan Hukum ........................................................................... 3
1.3. Maksud dan Tujuan ........................................................................ 5
1.4 Sistematika Penulisan .................................................................... 5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2017 .............. 8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2017 dan
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kesehatan ..............................
BAB V PENUTUP ............................................................................................... 70
LAMPIRAN TABELUsulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun2019 Kabupaten Batang
Capaian Renstra Dinas Kesehatan TAHUN 2017........................... 8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan ................................. 39
2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahu 2019 ................... 55
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ................ 56
BAB III TUJUAN, SASARAN DINAS KESEHATAN .......................................... 57
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ......................................... 57
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Batang .. 62
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu
kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini
dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah senantiasa
konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan
pembangunan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
Selaras dengan hal tersebut, perencanaan pembangunan daerah
Kabupaten Batang Tahun 2019 mengacu pada perencanaan
Nasional dan Provinsi Jawa Tengah sehingga diharapkan ada
kesinambungan program-program pembangunan dari tingkat pusat
hingga daerah.
Selain itu, perencanaan pembangunan daerah dilakukan
bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan
peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana
tata ruang dengan rencana pembangunan daerah serta
mempertimbangkan kondisi dan potensi yang dimiliki, sesuai dengan
dinamika perkembangan daerah dan nasional.
Disamping itu, perencanaan pembangunan harus disesuaikan
dengan kondisi riil yang dialami oleh daerah dengan
mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, dimana
kapasitas fiskal memegang peranan penting dan menentukan dalam
memilih arah kebijakan pembangunan yang akan ditempuh.
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Kabupaten Batang
adalah bagian dari suatu sistem perencanaan pembangunan yang
merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menggambarkan
permasalahan pembangunan daerah serta indikasi daftar program
dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2019 oleh Dinas
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 2
Kesehatan Kabupaten Batang untuk memecahkan permasalahan
pembangunan daerah bidang kesehatan secara terencana melalui
sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten.
Mengingat Tahun 2018 merupakan awal dari Rencana
Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Batang dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang yang belum ditetapkan dan di sahkan maka dasar
penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Mengacu pada
Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJPD) Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 dan
Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2017-
2022 diintegrasikan dengan Rencana Strategis Kementerian
Kesehatan dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Tengah. Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Batang, yang
selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam mengoperasionalkan
RKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan
Kabupaten Batang dalam menjalankan Visi dan Misi jangka
menengah daerah.
Rumusan misi dalam Rancangan Akhir Dokumen RPJMD ini
sebagai penjabaran atas visi “Terwujudnya Kabupaten Batang yang
Harmonis, Berdaya Saing Agamis, Tenteram dan Sejahtera Pada
Tahun 2022” adalah :
a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan tatakelola
pemerintahan berbasis e goverment didukung pengembangan
kerja sama.
b. Meningkatkan kualitas pembangunan sumberdaya manusia
seutuhnya melalui optimalisasi gerakan pemberdayaan
masyarakat di berbagai bidang secara terpadu.
c. Meningkatkan perkembangan perekonomian daerah secara
berkelanjutan didukung infrastruktur dan kawasan berkualitas
yang ramah lingkungan.
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 3
d. Meningkatkan keamanan, ketentraman dan kerukunan
(kondusifitas daerah) bagi pelaksanaan pembangunan
didukung dengan pengamalan ajaran keagamaan dan nilai-nilai
budaya luhur.
1.2. Landasan HukumLandasan hukum penyusunan RENJA Dinas Kesehatan
Kabupaten Batang Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan
Kabupaten Daerah Tingkat II Batang;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 4
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2014
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun
2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Batang Tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan
Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Batang;
16. Peraturan Bupati Batang Nomor 97 Tahun 2012 tentan Standar
Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Batang
17. Peraturan Bupati Batang Nomor …. Tahun 2018 tentang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten
Batang Tahun 2019.
1.3. Maksud dan Tujuan1. Maksud
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Batang
Tahun 2019 disusun dengan maksud sebagai upaya untuk
memberikan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 5
(stakeholder) pembangunan kesehatan di Kabupaten Batang
dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan tahun 2019.
2. Tujuana. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan
tahunan dibidang kesehatan yang sesuai dengan
kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi di
daerah dengan melihat sumberdaya yang ada.
b. Diperolehnya program-program prioritas yang menjadi
upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
Kabupaten Batang dalam pembangunan kesehatan.
1.4. Sistematika PenulisanAdapun sistematika penyusunan RENJA Dinas Kesehatan
Kabupaten Batang Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan
Bab ini memberi gambaran umum tentang penyusunan
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
1.1. Latar Belakang
Bagian ini mengemukakan pengertian ringkas tentang
RENJA Dinas Kesehatan, proses penyusunannya, dan
keterkaitannya dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas
Kesehatan serta tindak lanjutnya dengan proses
penyusunan RAPBD.
1.2. Landasan Hukum
Bagian ini memuat peraturan-peraturan yang
mendasari penyusunan RENJA Dinas Kesehatan
Kabupaten Batang.
1.3. Maksud dan Tujuan
Bagian ini memberikan penjelasan mengenai maksud
dan tujuan dari penyusunan RENJA Dinas Kesehatan
Kabupaten Batang.
1.4. Sistematika Penulisan
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 6
Bagian ini menguraikan pokok bahasan dalam
penulisan RENJA Dinas Kesehatan serta susunan garis
besar isi dokumen.
Bab II Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Kesehatan Tahun 2017
Bab ini memuat review kajian terhadap hasil evaluasi
pelaksanaan RENJA Dinas Kesehatan Tahun 2017 dan
Perkiraan Tahun 2018
2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Kesehatan Tahun
2017 dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan
Bagian ini menguraikan review hasil evaluasi
pelaksanaan RENJA Dinas Kesehatan tahun 2017 dan
realisasi Renstra Dinas Kesehatan mengacu pada hasil
Laporan Kinerja Tahunan.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kesehatan
Bagian ini menguraikan capaian kinerja pelayanan
kesehatan berdasarkan indikator yang sudah
ditentukan
2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Bagian ini menguraikan proses pembandingan
rancangan awal dengan analisis kebutuhan, dan
temuan-temuan yang ada setelah proses tersebut.
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Bagian ini menguraikan hasil kajian terhadap
program/kegiatan yang diusulkan dari masyarakat.
Bab III Tujuan, Sasaran Dinas Kesehatan
Bab ini menguraikan tujuan, sasaran Dinas Kesehatan yang
direncanakan
3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional
Bagian ini menguraikan tentang telaahan terhadap
kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan
dan prioritas pembangunan nasional terkait dengan
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 7
tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten
Batang
3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Dinas Kesehatan
Kabupaten Batang
Bagian ini merumuskan tujuan dan sasaran didasarkan
atas isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi
Dinas Kesehatan yang dikaitkan dengan sasaran target
kinerja Renstra Dinas Kesehatan
Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kesehatan
Dalam bab ini menguraikan program dan kegiatan serta
pendanaan Dinas Kesehatan Tahun 2019
Bab IV Penutup
Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu
mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya
maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai
dengan kebutuhan kaidah pelaksanaannya serta rencana
tindak lanjut.
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 8
BAB IIHASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2017
2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Kesehatan Tahun 2017 danCapaian Renstra Dinas Kesehatan.
Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan aspek geografi,
demografi, ekonomi dan pendidikan sangat berpengaruh dalam
keberhasilan program dan kegiatan yang diselenggarakan, untuk itu
faktor-faktor ini harus diperhatikan di dalam melakukan penyusunan
perencanaan pembangunan kesehatan.
A. Keadaan Geografi.
Kabupaten Batang merupakan salah satu kabupaten di Jawa
Tengah yang berada di jalur pantura Pulau Jawa, terletak antara
60 51”46” dan 70 11”47” Lintang Selatan dan antara 1090 40”19”
dan 1100 03” 06” Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Batang sebelah
Barat berbatasan dengan Kabupaten dan Kota Pekalongan,
sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan
Wonosobo, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kendal
dan sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa.
Luas wilayah Kabupaten Batang sebesar 788,65 Km2, terbagi
menjadi 15 kecamatan yang terdiri dari 248 desa dan kelurahan,
dengan kondisi wilayah merupakan kombinasi antara daerah
pantai, dataran rendah, dataran tinggi dan pegunungan.
B. Keadaan Penduduk.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang,
didapatkan jumlah penduduk di Kabupaten Batang tahun 2016
sebesar 756.079 jiwa, yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 9
377.492 jiwa (49,93%) dan jumlah penduduk perempuan 378.587
jiwa (50,07%). Sehingga kita dapatkan rasio jenis kelaminnya
sebesar 99,71.
Luas wilayah sebesar 788,65 Km2, maka rata-rata kepadatan
penduduk di Kabupaten Batang sebesar 950,64 jiwa untuk setiap
kilometer persegi (Km2).
Sedangkan berdasarkan pada kelompok umur penduduk
Kabupaten Batang tahun 2017 adalah :
Usia 0 – 14 tahun : 183.518 jiwa ( 24,27%)
Usia 15 – 64 tahun : 520.983 jiwa ( 68,91%)
Usia 65 keatas : 51.578 jiwa ( 6,82%)
Berdasarkan data tersebut diketahui angka ketergantungan
penduduk sebesar 45,13%. Angka tersebut diperoleh dari
perbandingan antara jumlah penduduk usia 0-14 tahun dan 65
tahun keatas dibagi jumlah penduduk usia 15 – 64 tahun dikalikan
100%.
C. Keadaan Ekonomi
Pertumbuhan PDRB merupakan indikator untuk mengetahui
kondisi perekonomian secara makro yang mencakup tingkat
pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dan tingkat pertumbuhan
ekonomi pada suatu daerah.
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang pada tahun 2016
sebesar 4,93%, angka ini menunjukkan penurunan jika
dibandingkan tahun 2015 sebesar 5,42%.
Laju inflasi di Kabupaten Batang pada tahun 2016 menunjukkan
penurunan, dari 2,94% pada tahun 2015 menjadi 2,23% pada
tahun 2016.
Peningkatann laju pertumbuhan PDRB, diikuti dengan kenaikan
pendapan perkapita. Rata-rata pendapatan perkapita penduduk
Kabupaten Batang atas dasar harga berlaku, menunjukkan
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 10
peningkatan, dari Rp. 21.600.000,- pada tahun 2015 menjadi
Rp.22.940.000,- pada tahun 2016.
D. Keadaan Pendidikan
Tingkat pendidikan dapat berkaitan dengan kemampuan
menyerap dan menerima informasi kesehatan serta kemampuan
dalam berperan serta dalam pembangunan kesehatan.
Masyarakat yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi, pada
umumnya mempunyai pengetahuan dan wawasan yang luas
sehingga lebih mudah menyerap dan menerima informasi, serta
dapat ikut berperan serta aktif dalam mengatasi masalah
kesehatan dirinya dan keluarganya.
Jumlah penduduk yang berusia 10 tahun ke atas di Kabupaten
Batang menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan,
berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang
Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
Tidak/belum Tamat SD/MI : 240.221 (37,81%)
Tamat SD/MI : 182.347 (28,70%)
Tamat SMP/MTs : 113.116 (17,80%)
Tamat SMA/SMK/MA : 60.946 ( 9,59%)
Diploma I/II : 889 ( 0,14%)
AK/Diploma III : 3.281 ( 0,52%)
Universitas (Diploma IV/S2/S3) : 16.608 ( 2,61%)
JUMLAH : 635.329
E. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan
1. Tugas dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Batang dan Peraturan Bupati Batang
Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Kesehatan Kabupaten Batang, maka Dinas Kesehatan
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 11
mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
a. Tugas
Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di
bidang kesehatan dan tugas pembantuan yang diberikan.
b. Fungsi
1) perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;
2) penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan
publik di bidang kesehatan;
3) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
pelayanan umum bidang kesehatan;
4) pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang
kesehatan;
5) pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat dan
upaya kesehatan perorangan melalui pendekatan
promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative;
6) pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang
kesehatan;
7) pengelolaan sumberdaya kesehatan;
8) pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang
kesehatan;
9) pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan;
10) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang
kesehatan;
11) pengelolaan perijinan bidang kesehatan;
12) pelayanan teknis dan administrasi bidang kesehatan;
13) peningkatan jumlah, mutu, dan penyebaran tenaga
kesehatan;
14) penyediaan dan pemerataan obat dan perbekalan
kesehatan;
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 12
15) pemberdayaan masyarakat bidang bidang
kesehatan;
16) pengembangan manajemen bidang kesehatan;
17) pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas
dan Rumah Sakit Umum Daerah;
18) pengelolaan rekomendasi teknis di bidang
kesehatan;
19) monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas
bidang kesehatan;
20) menyelenggarakan kesekretariatan Dinas
Kesehatan;
21) pembinaan dan fasilitasi lembaga pelayanan
kesehatan swasta; dan
22) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh
Bupati
2. Organisasi dan Tatakerja
Struktur Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, terdiri atas :
1) Subbagian Program dan Keuangan;
2) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
c. Bidang Kesehatan Kesehatan Masyarakat, terdiri atas:
1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
2) Seksi Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja
dan Olah Raga; dan
3) Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat.
d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,
terdiri atas :
1) Seksi Surveilans, Imunisasi, dan Kejadian Luar
Biasa;
2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 13
Menular; dan
3) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Tidak Menular, Kesehatan Jiwa.
e. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan,
terdiri dari :
1) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan;
2) Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan; dan
3) Seksi Sumberdaya Kesehatan.
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
F. Sumberdaya Dinas Kesehatan.
1. Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia di lingkungan Dinas Kesehatan
Kabupaten Batang :
a. Berdasarkan unit eselon/jabatan
Eselon II b : 1
Eselon III a : 1
Eselon III b : 3
Eselon IV a : 12
Eselon IV b : 20
b. Berdasarkan Bagian/Bidang/UPTD
Kepala Dinas : 1
Sekretariat : 23
Bidang Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan : 14
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit : 12
Bidang Kesehatan Masyarakat : 17
Bidang Kesehatan Keluarga : 10
UPT Dinas Instalasi Gudang Farmasi : 7
UPT Puskesmas (termasuk PTT) : 855
Sumberdaya manusia kesehatan di Kabupaten Batang (Dinas
Kesehatan, Puskesmas) berdasarkan jenis tenaga kesehatan:
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 14
Tenaga Medis :
- Dokter Umum : 41
- Dokter Gigi : 5
Tenaga Paramedis :
- Perawat : 177
- Bidan : 393
- Perawat gigi : 22
Tenaga Kefarmasian :
- Apoteker : 0
- D III Farmasi/AA : 11
Tenaga Gizi : 17
Tenaga Kesehatan Masyarakat : 3
Tenaga Sanitasi : 12
Tenaga Teknis Medis :
- Analis Kesehatan : 9
- Radiografer : 0
- Fisioterapi/Keterapian Fisik : 0
- Rekam medis : 3
- Teknisi elektromedis : 0
- Refraksi optisien : 0
2. Sarana Pelayanan Kesehatan
Keberadaan sarana pelayanan kesehatan di Kabupaten
Batang hampir merata, hal ini dapat dilihat dari jumlah dan
jenis sarana pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten
Batang, yaitu :
a. Rumah Sakit Pemerintah : 2 Swasta : 1
b. Puskesmas dengan Rawat Inap : 4
c. Puskesmas Rawat Jalan : 17
d. Puskesmas Pembantu : 43
e. Puskesmas Keliling/Ambulan : 51
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 15
f. Poliklinik Kesehatan Desa : 179
g. Instalasi Farmasi : 1
h. Balai Pengobatan/klinik : 16
i. Apotik : 55
j. Toko Obat : 7
k. Praktek Dokter Perorangan : 147
l. Praktek Pengobatan Tradisional : 34
m. Unit Tranfusi Darah : 1
n. Posyandu : 1224
G.Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017
Berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas
Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2017 maka capaian
pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas
Kesehatan tahun 2017 berdasarkan tingkat realisasi/penyerapan
anggaran adalah sebagai berikut :
Pendapatan Asli Daerah dari retribusi/jasa pelayanan kesehatan
di BLUD UPTD Puskesmas dari target yang ditetapkan
Rp.31.267.057.900,- pada akhir tahun terealisir sebesar
Rp33.820.062.835,- (108,17%). Sedangkan untuk belanja tidak
langsung yang digunakan untuk belanja pegawai dari total
anggaran Rp.51.000.063.580,- terealisir Rp50.246.486.612,-
(98,52%). Untuk belanja langsung di Dinas Kesehatan yang
digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas
Kesehatan sejumlah Rp.103.628.410.840,- terealisir
Rp85.096.015.438,- (82,12%). Adapun capaian pelaksanaan
program dan kegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Batang
untuk belaja langsung adalah sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
a. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, jumlah
anggaran Rp.10.500.000,- realisasi Rp.10.498.000,-
(99,98%).
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 16
b. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air
dan listrik. Jumlah anggaran Rp.439.700.000,- realisasi
Rp.304.316.599,- (69,21%).
c. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional. Jumlah anggaran
Rp.86.719.000,- realisasi Rp.67.613.351,- (77,97%).
d. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor. Jumlah
anggaran Rp.229.478.000,- realisasi Rp.207.457.900,-
(90,40%).
e. Kegiatan perbaikan peralatan kerja. Jumlah anggaran
Rp.49.900.000,- realisasi Rp.45.489.900,- (91,16%)
f. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor. Jumlah anggaran
Rp.110.221.000,- realisasi Rp.106.336.100,- (96,48%)
g. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
Jumlah anggaran Rp.253.060.000,- realisasi
Rp.248.328.400,- (89,13%).
h. Kegiatan penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor. Jumlah anggaran
Rp.34.230.000,- realisasi Rp.34.215.000,- (99,96%).
i. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor. Jumlah anggaran Rp.198.200.000,- realisasi
Rp.195.173.050,- (98,47%).
j. Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga. Jumlah
anggaran Rp.85.454.800,- realisasi Rp.85.353.900,-
(99,88%).
k. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan. Jumlah anggaran Rp.8.500.000,-
realisasi Rp.3.647.000,- (42,91%)
l. Kegiatan penyediaan bahan logistik kantor. Jumlah
anggaran Rp.53.762.500,- realisasi Rp.53.489.685,-
(99,49%).
m. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman. Jumlah
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 17
anggaran Rp.95.000.000,- realisasi Rp.76.925.000,-
(80,97%).
n. Kegiatan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah. Jumlah anggaran
Rp.193.000.000,- realisasi Rp.173.760.098,- (90,03%).
o. Kegiatan penyediaan pengelola keuangan SKPD.
Jumlah anggaran Rp.449.999.800,- realisasi
Rp.372.531.150,- (82,78%).
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
a. Kegiatan pembangunan gedung kantor. Jumlah
anggaran Rp. 1.436.375.000,- realisasi Rp.
1.279.653.224,- (89,09%).
b. Pengadaan kendaraan dinas/operasional. Jumlah
anggaran Rp. 475.000.000,- realisasi Rp. 439.150.000,-
(92,45%)
c. Kegiatan pengadaan mebeleur. Jumlah anggaran
Rp.42.000.000,- realisasi Rp.40.092.500,- (95,46%).
d. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
Jumlah anggaran Rp.216.503.240,- realisasi
Rp.209.584.800,- (96,80%)
e. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/
operasional. Jumlah anggaran Rp.402.864.000,-
realisasi Rp.296.149.888,- (73,51%).
f. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor.Jumlah anggaran Rp. 77.000.000,- realisasi
Rp.71.965.000,- (93,46%).
g. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur. Jumlah anggaran
Rp.13.500.000,- realisasi Rp.9.900.000,- (73,33%).
h. Pemeliharaan rutin/berkala taman. Jumlah anggaran
Rp.25.000.000,- realisasi Rp.20.908.000,- (83,63%).
i. Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas operasional.
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 18
Jumlah anggaran Rp.100.000.000,- realisasi
Rp.99.000.000,- (99,00%).
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
a. Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya. Jumlah anggaran Rp.34.600.000,-
realisasi Rp.28.830.000,- (83,32%).
b. Kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.
Jumlah anggaran Rp.5.600.000,- realisasi Rp.
5.600.000,- (100%)
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
a. Kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan. Jumlah anggaran Rp.49.800.000,-
raelisasi Rp.29.625.000,- (59,49%).
b. Kegiatan Kesamaptaan. Jumlah anggaran
Rp.207.000.000,- Realisasi Rp.206.993.573,- (100%).
5. Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan.
a. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD. Jumlah anggaran
Rp.175.000.000,- realisasi Rp.134.935.243,- (77,11%)
b. Kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran.
Jumlah anggaran Rp.3.500.000,- realisasi
Rp.2.003.000,- (57,23%).
c. Kegiatan penyusunan laporan keuangan akhir tahun.
Jumlah anggaran Rp.3.500.000,- realisasi
Rp.1.303.000,- (37,23%).
6. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan.
Kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan.
Jumlah anggaran Rp.1.700.000.000,- realisasi
Rp.1.546.651.750,- (90.98%).
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 19
7. Program Upaya Kesehatan Masyarakat.
a. Kegiatan pemeliharaan dan pemulihan kesehatan.
Jumlah anggaran Rp.229.245.000,- realisasi
Rp.214.959.989,- (93,77%).
b. Kegiatan pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan.
Jumlah anggaran Rp.175.000.000,- realisasi
Rp.165.897.255,- (94,80%).
c. Kegiatan pengadaan peralatan dan perbekalan
kesehatan termasuk obat generik esensial. Jumlah
Anggaran Rp.4.603.115.000,- realisasi
Rp.4.432.541.780,- (96,29%).
d. Kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat. Jumlah
anggaran Rp. 650.000.000,- realisasi Rp.502.617.760,-
(77,33%).
e. Kegiatan peningkatan pelayanan dan penanggulangan
masalah kesehatan. Jumlah anggaran Rp.350.000.000,-
realisasi Rp.344.892.800,- (98,54%).
f. Kegiatan penyediaan biaya operasional dan
pemeliharaan. Jumlah anggaran Rp.163.100.000,-
realisasi Rp.143.145.000,- (87,77%).
g. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan (DAK)
(Dinkes). Jumlah anggaran Rp. 1.236.314.000,- realisasi
anggaran Rp.905.244.500,- (73,22%).
h. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan (DAK)
(Pusk). Jumlah anggaran Rp. 8.329.501.000,- realisasi
anggaran Rp.6.315.272.735,- (75,82%).
i. Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan (DAK).
Jumlah anggaran Rp. 162.231.000,- realisasi anggaran
Rp. 136.990.329,- (84,44%).
8. Program Pengawasan Obat dan Makanan.
a. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan
berbahaya. Jumlah anggaran Rp. 124.294.000,- realisasi
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 20
Rp.114.418.000,- (92,05%).
9. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat.
a. Kegiatan pengembangan media promosi dan informasi
sadar hidup sehat. Jumlah anggaran Rp.100.000.000,-
relisasi Rp.90.500.000,- (90,50%).
b. Kegiatan penyuluhan masyarakat pola hidup sehat.
Jumlah anggaran Rp.250.000.000,- realisasi
Rp.214.924.000,- (85,97%).
c. Kegiatan peningkatan dan pemberdayaan peran serta
masyarakat dalam pengembangan Upaya Kesehatan
Barsumberdaya Masyarakat (UKBM). Jumlah anggaran
Rp.717.369.000,- realisasi Rp.711.258.000,- (99,15%).
d. Kegiatan peningkatan pendidikan tenaga penyuluh
kesehatan. Jumlah anggaran Rp.101.657.500,- realisasi
Rp.37.500.000,- (36,89%).
10. Program Perbaikan Gizi Masyarakat.
a. Kegiatan pemberian makanan tambahan dan vitamin.
Jumlah anggaran Rp.262.306.000,- realisasi
Rp.237.762.000,- (90,64%).
b. Kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian
keluarga sadar gizi. Jumlah anggaran Rp.156.854.000,-
realisasi Rp.130.194.000,- (83,00%).
11. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
a. Pengkajian pengembangan lingkungan sehat. Jumlah
anggaran Rp. 330.275.000,- realisasi 302.371.500,-
(91,55%)
b. Kegiatan peningkatan kemandirian masyarakat akan
kebutuhan sanitasi dasar. Jumlah anggaran
Rp.164.575.000,- realisasi Rp.124.579.200,- (75,70%)
c. Kegiatan pengembangan dan peningkatan lingkungan
sehat. Jumlah anggaran Rp.84.965.000,- realisasi
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 21
Rp.58.739.985,- (69,13%).
12. Program Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit
Menular.
a. Kegiatan pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak
sekolah. Jumlah anggaran Rp.135.000.000,- realisasi
Rp.124.997.500,- (92,59%).
b. Kegiatan pelayanan pencegahan dan penanggulangan
penyakit menular. Jumlah anggaran Rp.350.000.000,-
realisasi Rp.299.362.000,- (85,53%).
c. Kegiatan pemusnahan/karantina sumber penyebab
penyakit menular. Jumlah anggaran Rp.150.000.000,-
realisasi Rp.27.410.250,- (18,27%).
d. Kegiatan surveilans penyakit menular. Jumlah anggaran
Rp. 53.380.000,- realisasi Rp.39.660.000,- (74,30%)
13. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.
a. Kegiatan pembangunan dan pemutakhiran data standar
pelayanan kesehatan. Jumlah anggaran
Rp.158.760.000,- realisasi Rp.122.966.600,- (77,45%).
b. Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sistem
Informasi Kesehatan Daerah. Jumlah anggaran
Rp.100.000.000,- realisasi Rp.98.727.000,- (98,73%).
c. Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar
pelayanan kesehatan (DAK Non Fisik/Akreditasi
Puskesmas). Jumlah anggaran Rp. 799.175.000,-
realisasi Rp. 475.249.495,- (59,47%).
14. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan
prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan
jaringannya.
a. Kegiatan Pembangunan Puskesmas Pembantu.
Jumlah anggaran Rp.203.400.000,- realisasi
Rp.203.030.000,- (99,82%)
b. Kegiatan Sarana dan Prasarana Puskesmas. Jumlah
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 22
anggaran Rp. 185.190.000,- Realisasi Rp.181.970.000,-
(98,26%)
c. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
pembantu. Jumlah anggaran Rp.23.665.000,- realisasi
Rp. 22.279.300,-(94,14%).
d. Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu. Jumlah
anggaran Rp.501.500.000,- realisasi Rp.427.167.600,-
(85,18%).
e. Rehabilitasi rumah dinas medis/paramedis. Jumlah
anggaran Rp.550.000.000,- realisasi Rp. 548.204.000,-
(99,67%).
f. Pengadaan sarana puskesmas dan jaringannya. Jumlah
anggaran Rp. 1.750.000.000,- realisasi Rp.
1.746.835.673,- (99,82%).
g. Kegiatan DAK Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan
Dasar Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana
dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan
Jaringannnya. Jumlah anggaran Rp.4.278.603.000,-
realisasi Rp.3.907.861.500,- (91,33%).
15. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan.
a. Kegiatan kemitraan pengobatan bagi pasien kurang
mampu. Jumlah anggaran Rp.22.944.182.000,- realisasi
Rp.22.920.987.369,- (99,90%).
16. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia.
a. Kegiatan pelayanan pemeliharaan kesehatan. Jumlah
anggaran Rp.52.815.000,- realisasi Rp.41.277.000,-
(78,15%).
17. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan
Anak.
a. Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan ibu. Jumlah
anggaran Rp.135.800.000,- realisasi Rp.110.025.000,-
(81,02%).
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 23
b. Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan anak.
Jumlah anggaran Rp.84.000.000,- realisasi
Rp.73.600.000,- (87,62%).
c. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu (DAK). Jaminan
Persalinan (Jampersal). Jumlah anggaran
Rp.1.380.114.000,- realisasi Rp.1.150.676.115,-
(83,38%)
18. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak
Menular.
a. Pengendalian factor resiko penyakit tidak menular.
Jumlah anggaran Rp.270.000.000,- realisasi
Rp.248.907.800,- (92,19%).
19. Program Pelayanan Kesehatan (Operasional BLUD).
a. Pelayanan kesehatan (BLUD). Jumlah anggaran
Rp.44.067.057.900,- realisasi Rp.30.733.533.892,-
(69,74%).
Tabel 2.1
Rekapitulasi evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2017
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
SKPD)
Tahun
2017
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
dan
Keluaran
Kegiatan
s/d
dengan
tahun
2016
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Kegiatan Tahun
2017
Target
program
dan
Kegiatan
(Renja
SKPD
tahun
2018
Target
Renja
OPD
tahun
2017
Realisa
si
Renja
SKPD
tahun
2017
Tingkat
Realisa
si (%)
Urusan Wajib
Bidang Urusan Kesehatan
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Program Obat dan
PerbekalanKesehatan
Ketersediaan jenis
obat dan perbekalankesehatan penunjang
100%
Ketersediaan jumlah
obat dan perbekalan
100%
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 24
kesehatan penunjang
Kegiatan pengadaan
obat dan perbekalan
kesehatan
Tersedianya obat dan
perbekalan kesehatan
penunjang
100% 100% 100% 100% 100 1 pkt
Ketersediaan jumlah
obah penunjang
100% 100% 100% 100% 100 -
Ketersediaan jenis obat
generic dan fitofarmaka
100% 100% 100% 100% 100 -
Ketersediaan jenis obat
generic dan fitofarmaka
100% 100% 100% 100% 100 -
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program UpayaKesehatan
Masyarakat
Persentase anak usiapendidikan dasar
yang mendapatkan
skrining kesehatansesuai standar
- - - - - 100%
Keersediaan jenis
obat esensial
- - - - - 100%
Keersediaan jumlah
obat esensial
- - - - - 100%
Keersediaan jenisobat generik
- - - - - 100%
Keersediaan jumlah
obat generik
- - - - - 100%
Kegiatan pemeliharaan
dan pemulihan
kesehatan
Persentase sekolah
pendidikan dasar
(SD/SLTP) yang
dilakukan kegiatan
pelayanan kesehatan
(Penjaringan).
- - - - - 100%
Cakupan penjaringan
kesehtan siswa kelas 1
SD dan setingkat
100% 99,85% 100% 99,67% 99,67 -
Cakupan penjaringan
kesehtan siswa kelas 1
SLTP dan setingkat
90% 96,49% 90% 98,75% 109,72 -
Cakupan penjaringan
kesehtan siswa kelas 1
SLTA dan setingkat
70% 97,2% 70% 81% 115,71 -
Cakupan sekolah UKS
strata optimal dan
paripurna
25% 19,45 25% 19,45% 77,8 -
Cakupan pemeriksaan
kesehatan berkala bagi
anak SD
50% 46,09% 50% 65,99% 131,98 -
Pelayanan kefarmasian
dan alat kesehatan
Ketersediaan obat dan
perbekalan kesehatan
di 21 puskesmas
- - - - - 100%
Terdidtribusinya obat
ke puskesmas
21 Pusk
(84 kl)
21 pusk
(84 kl)
21 Pusk
(84 kl)
0 0 -
Terpantaunya
pengelolaan obat di
puskesmas
21 Pusk
(42 kl)
21 pusk
(42 kl)
21 Pusk
(42 kl)
21
Pusk
(42 kl)
100 -
Kegiatan pengadaan Tersedianya obat - - - - - 1 pkt
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 25
peralatan dan
perbekalan kesehatan
termasuk obat esensial
esensial
Tersedianya obat
generik
- - - - - 1 pkt
Ketersediaan jenis obat
generic
100% 91,89% 100% 82% 82 -
Ketersedian jumlah
obat generikl
100% 100% 100% 82% 82 -
Ketersediaan jenis obat
esensial
100% 94,74% 100% 93% 93 -
Ketersedian jumlah
obat esensial
100% 100% 100% 93% 93 -
Kegiatan peningkatan
kesehatan masyarakat
Terlaksananya kegiatan
PSC 119
- - - - - 12 bl
Cakupan murid SD/MI
mndaptkan pemriksaan
gigi dan mulut
70% 25,50% 70% 51 61%
Cakupan murid SD/MI
mendapatkan perawatn
gigi dan mulut
85% 75,40% 85% 96,67 70%
Cakupan pelayanan
kesehatan jiwa
13% 2,31% 13% 30,87 -
Cakupan pelayanan
kesehatan gigi dan
mulut
9 % 5,69% 9 % 81,29 -
Kegiatan peningkatan
pelayanan dan
penanggulangan
masalah kesehatan
Cakupan kunjungan
rawat jalan
45% 63% 50% 140 -
Cakupan kunjungan
rawat inap
3,5% 1,66% 3% 66,4 -
Kegiatan penyediaan
biaya operasional dan
pemeliharaan
Tersedianya posko
kesehatan lebaran
6 posko 6 posko 6 posko 10
posko
166,67 6 posko
Peningkatan Upaya
Kesehatan Kerja (UKK)
Persentase Pos UKK
(Formal) yang dibina
- - - - - 10%
Penyediaan biaya
operasional dan
pemeliharaan (DAK
BOK)
Persentase Puskesmas
mendapatkan BOK
- - - - - 100%
Pelayanan kefarmasian
dan alat kesehatan
(DAK E Logistik)
Terlaksananya e
logistik di IFK
- - - - - 12 bl
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Program Pengawasan
Obat dan Makanan
Persentase
penggunaan obatrasional di
Puskesmas
- - - - - 58%
Kegiatan peningkatan
pengawasan
keamanan pangan dan
bahan berbahaya
Persentase Industri
Rumah tangga Pangan
(IRTP) berijin yang
dibina
- - - - - 50%
Cakupan pembinaan
apotik dan toko obat
dibina
100% 100% 100% 100% 100 -
Cakupan Pangan
Industri Rumah Tangga
90% 66% 87% 66% 75,86 -
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 26
yang berijin
Terpantaunya
keamanan produk
makanan minuman
menjelang lebaran di
tingkat kecamatan
15 kec
(100%)
15 kec
(100%)
15 kec
(100%)
15 kec
(100%)
100 -
Cakupan pemantauan
dan pembinaan
pengelola obat di
sarana kesehatan
(Puskesmas)
100% 100% 100% 100% 100 -
Penulisan resep obat
generic
95% 87,58% 95% 87,63% 92,24 -
Penggunaan obat
rasional di puskesmas
70% 55,56% 68% 58,28% 83,26 -
Kegiatan Pembinaan
dan pengendalian
pelayanan kefarmasian
Persentase sarana
pelayanan kefarmasian
yang dibina
- - - - - 100%
Program Promosi
Kesehatan danPemberdayaan
Masyarakat
Cakupan Desa Siaga
Aktif Strata mandiri- - - - - 14,5%
Kegiatan
pengembangan media
promosi dan informasi
sadar hidup sehat
Jumlah pembuatan
baliho
- - - - - 5 buah
Pembuatan film
promkes
- - - - - 2 film
Pembuatan spot radio - - - - - 4 spot
Tersedianya media
promosi kesehatan
baliho
Tersedianya media
promosi kesehatan
(poster, , buku saku,
leaflet)
10 unit
5 tema
6 jenis 3 jenis 3 jenis 100% -
Promosi kesehatan
melalui media
elektronik (radio)
200 kl 22 kl 40 kl 23 kl ¤ 5
7
-
Tersedianya media
promosi kesehatan (ex
banner)
254 set 42 set 53 set 53 set 100 -
Kegiatan penyuluhan
masyarakat pola hidup
sehat
Cakupan PHBS tatanan
rumah tangga
88% 83,64% 88% 89% 101,14 87,2%
Cakupan desa siaga
aktif
100% 100% 100% 100% 100 -
Cakupan SD/MI
dengan PHBS institusi
Strata utama dan
paripurna
70% 75,04% 70% 86,23% 123 -
Cakupan SMT/MTs
dengan PHBS institusi
Strata utama dan
paripurna
45% 62,24% 45% 83,83% 186,28 -
Cakupan SMA/MA/SMK 45% 80,7% 45% 81,48% 181,07 -
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 27
dengan PHBS institusi
Strata utama dan
paripurna
Cakupan PHBS sarana
pelayanan kesehatan
Strata utama dan
paripurna
80% 79% 80% 75% 93,73 -
Kegiatan peningkatan
dan pemberdayaan
peran serta masyarakat
dalam pengembangan
UKBM
Cakupan posyandu
mandiri
20% 41,44% 20% 49,95% 249,79 42,5%
Cakupan posyandu
purnama
45% 33,19% 45% 32,78% 72,86 -
Terbentuknya kwaran
SBH
46,67% - 46,67% - - -
Saka Bakti Husada aktif 28,57% - 28,57 - - -
Honor Kader Posyandu 7.575 org 6.075 org 6.075 org 6.075
org
100 -
Kegiatan peningkatan
pendidikan tenaga
penyuluh kesehatan
Jumlah tenaga
pendidikan yang
mengikuti diklat
- - - - - 10 org
Tenaga kesehatan
yang mengikuti
sosialisasi jabatan
fungsional
180 org 84 org 135
orang
0 0 -
Tenaga kesehatan
yang dinilai angka
kreditnya berdasarkan
usulan yang diajukan
100% 95,7% 100% 95,7% 95,7 -
Penggalangan
kemitraan dengan
institusi pendidikan
kesehatan
6 institusi 6 institusi 6 institusi 5
instusi
83,3 -
Program PerbaikanGizi Masyarakat
Prevalensi balita giziburuk
- - - - - 0,19%
Kegiatan pemberian
tambahan makanan
dan vitamin
Cakupan balita gizi
buruk yang mendapat
penanganan.
100% 100% 100% 100% 100 100%
Cakupan MP ASI pada
balita (6-24 bl) maskin
100% 69,49% 100% 84,08% 84,08 -
Cakupan bayi (6-11
bulan) mendapat
kapsul vitamin A 1 kali
per tahun
100% 99,99% 100% 99,86% 99,86 -
Cakupan anak balita
(12-59) bulan
mendapat kapsul
vitamin A 2 kali per
tahun
99% 98,71% 99% 99,81% 100,82 -
Cakupan ibu nifas
mendapat kapsul
vitamin A
99% 99,95% 99% 99,96% 100,97 -
Cakupan ibu hamil
mendapat 90 tablet Fe
96% 93,06% 96% 96,43% 100,45 -
Kegiatan
pemberdayaan
Cakupan Keluarga
sadar gizi
40% 42,17% 40% 43,64% 110,97 -
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 28
masyrakat untuk
pencapaian keluarga
sadar gizi
Bayi mendapatkan ASI
Eksklusif
60% 38,28% 60% 46,27% 77,12 60%
Balita bawah garis
merah (BGM)
1,25% 1,54% 1,25% 1,37% 90,4 -
Rumah tangga dengan
garam yodium baik
98% 88,93% 98% 89,86% 91,69 -
Balita yang dating dan
ditimbang (D/S)
83% 82,28% 83% 82,69% 99,63 -
Balita yang naik berat
badannya (N/D)
74% 73,89% 74% 72,95% 98,58 -
Prevalensi kekurangan
gizi (gizi buruk dan gizi
kurang)
10,50% 6,92% 10.50% 7,11% 132,29 -
Program
PengembanganLingkungan Sehat
Persentase rumah
yang memenuhisyarat kesehatan
- - - - - 62%
Persentase TTU/TFU
yang memenuhisyarat kesehatan
- - - - - 76
Persentase TPM yang
memenuhi syaratkesehatan
- - - - - 74
Kegiatan pengkajian
pengembangan
lingkungan sehat
Tersedianya dokumen
kondisi kesehatan
lingkungan di Kab.
Batang
- - - - - 0
Terlaksananya kegiatan
survei EHRA dalam
penyusunan buku putih
1 kl 0- 1 kl 1 kl 100 0
Kegiatan Peningkatan
kemandirian
masyarakat akan
kebutuhan sanitasi
dasar
Cakupan penduduk
dengan akses
berkelanjutan terhadap
air minum layak
- - - - - 95%
Cakupan penduduk
dengan akses sanitasi
layak (jamban sehat)
- - - - - 85%
Cakupan desa yang
melaksanakan STBM
- - - - - 92,74%
Cakupan rumah sehat 65% 47,89% 65% 50% 76,92 -
Cakupan penduduk
yang memiliki akses
SAB yang berkualitas
95% 88,42% 95% 89,73% 94,45 -
Cakupan kepemilikan
jamban sehat
70% 69,98% 70% 76,84% 109,77 -
Cakupan rumah
dengan SPAL
70% 62,10% 70% 62,33% 89,04 -
Cakupan penduduk
yang mempunyai akses
jamban sehat
80% 74,01% 80% 78,05% 97,57 -
Kegiatan
pengembangan dan
peningkatan lingkungan
Cakupan Puskesmas
dengan IPAL yang
memenuhi standar di
- - - - - 9,52%
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 29
sehat Puskesmas
Persentase TTU yang
dibina
- - - - - 85%
Persentase TPM yang
dibina
- - - - - 85%
Cakupan institusi yang
dibina
100% 70,68% 100% 72,21%
%
72,21 -
Cakupan tempat umum
yang memenuhi syarat
kesehatan
85% 64,26% 85% 71,84% 85,74 -
Cakupan rumah/
bangunan bebas jentik
nyamuk
84% - 83% - -
Cakupan TUPM yang
memenuhi syarat
kesehatan
65% 61,54% 65% 70,89% 109,06 -
Cakupan TP3 yang
memenuhi syarat
kesehatan
80% - 75% - -
Pembinaan Pasar
Sehat
5 pasar - 5 pasar - -
Program Pencegahan
dan Penanggulangan
Penyakit Menular
Angka kesembuhan
pengobatan TB BTA +
- - - - - 88,9%
Case Notification Rate
(CNR) kasus baru TB
per 100.000
- - - - - 106
Angka Penemuan
Kasus Kusta Baru per
100.000 penduduk
- - - - - 6
Angka kesakitan DBD
per 100.000 penduduk
- - - - - 44
Angka kesakitan
Malaria per 10.000
penduduk
- - - - - 0,01
Persentase orang
dengan Tuberculosa
(TB) mendapatkan
pelayanan TB sesuai
standar
- - - - - 85%
Persentase orang
beresiko terinveksi HIV
mendapatkan
pemeriksaan HIV
sesuai standar
- - - - - 85%
Kegiatan vaksinasi bagi
balita dan anak sekolah
Persentase anak usia
0-11 bulan yang
mendapatkan imunisasi
dasar lengkap
- - - - - 98,60%
Desa/kelurahan
Universal Child
Immunization (UCI)
100% 100% 100% 100% 100 100
Cakupan BCG 100% 98,78% 100% 99,25% 99,25 -
Cakupan DPT/HB3 100% 96,59% 100% 96,05% 96,05 -
Cakupan Polio 4 100% 91,80% 100% 92,65% 92,65 -
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 30
Cakupan Campak 100% 95,66% 100% 96,32% 96,32 -
Cakupan HB 0 95% 96,79% 95% 98,82% 98,82 -
Bias DT/TD 100% 98,41% 100% 99,65% 99,65 -
Bias Campak 100% 95,66% 100% 0% 0 -
Kegiatan pelayanan
pencegahan dan
penanggulangan
penyakit menular.
Angka keberhasllan
pengobatan TB Paru
BTA positif
- - - - - 90,8%
Klien mendapatkan
penanganan HIV/AIDS
100% 100% 100% 100% 100 -
Angka penemuan
kasus TBC BTA+
80% 64% 80% 66,89% 83,61 -
Kesembuhan penderita
TBC BTA+
90% 88,2% 90% 86,93% 96,59 -
Prevalensi penderita
TB per 100.000 pend
76 95 76 106 60,53 -
Kasus infeksi menular
seksual yang ditangani
100% 100% 100% 100% 100 -
Penderita kusta yang
selesai berobat
>90% 95% >90% 95,24% 105,8 -
Prevalensi penderita
kusta per 10.000 pend
<1 0,51 <1 0,48 152 -
Pembinaan dan
pelayanan kesehatan
calon jemaah haji
100% 100% 100% 100% 100 -
Kegiatan
pemusnahan/karantina
sumber penyebab
penyakit menular.
Persentase penderita
DBD yang ditemukan
dan ditangani
100% 100% 100% 100% 100 100%
Angka kematian (CFR)
DBD
<1% 1,45% <1% 5,77% -3,77 <1%
Desa/kelurahan
mengalami KLB yang
dilakukan penyelidikan
epidemiologi <24 jam
100% 100% 100% 100% 100 -
Incident rate DBD per
100.000 penduduk
<20 95 <20 6,94 165,3 -
Angka kematian DBD <1% 1,45% <1% 5,77 -3,77 -
Penderita malaria
diobati
100% 100% 100% 100% 100 -
Kasus filariasis yng
ditangani
100% 100% 100% 100% 100 -
Cakupan penderita
diare ditangani
80% 86,87% 80% 61,8% 77,25 -
Angka kematian Diare 0,001% 0,00% 0,001% 100 -
Cakupan balita dengan
pneumonia yang
ditangani
55% 42,04% 55% 43,78% 79,6 -
Surveylan Penyakit
Menular dan Tidak
menular
AFP rate per 100.000
penduduk usia <15 th
2 1 2 2,17 108 2
Terlaksananya kegiatan
Pos Binaan Terpadu
14 pos 16 pos 12 pos 133,33 -
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 31
(POSBINDU) Penyakit
Tidak Menular
Surveilan kesakitan dan
kematian PTM
100% 100% 100% 100 -
Program StandarisasiPelayanan Kesehatan
Persentase Puskesmas
terakreditasi
62% 42,86% 62% 66,67% 107,53 95,24%
Kegiatan
pembangunan dan
pemutakhiran data
dasar standar
pelayanan kesehatan
Cakupan tenaga
kesehatan yang berijin
90% 85% 90% 90% 100 89%
Cakupan sarana
kesehatan yang berijin
99% 98,75% 99% 97,89% 97,98 100%
Kegiatan
pembangunan dan
pengembangan system
informasi kesehatan
Persentase puskesmas
yang menggunakan
sistem informasi
berbasis teknologi
informasi (SIMPUS)
100%
(21 Pusk)
100%
(21 Pusk)
100%
(21
Pusk)
100%
(21
Pusk)
100 100%
(21
Pusk)
Kegiatan dan
pemutakhiran data
dasar standar
pelayanan kesehatan
(DAK Non
Fisik/Akreditasi
Puskesmas
Jumlah Puskesmas
diakreditasi
9 pusk 5 pusk 5 pusk 100 6 pusk
Program Pengadaan,
Peningkatan danperbaikan sarana dan
prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan
jaringannya.
Cakupan Kunjungan
Rawat Jalan di
Puskesmas
45% 63% 50% 63%
Cakupan Kunjungan
Rawat Inap
3,5% 1,66% 3% 1,32%
Pengadaan sarana dan
prasarana puskesmas
Tersedianya sumur bor
di puskesmas
1 unit
-
0 1 unit 1 unit 100 0
Tersedianya alat
kesehatan
75 unit 75 unit 100 2 pkt
Tersedianya alat
laboratorium
1 pkt 1 pkt 100 0
Tersedianya mikroskop
untuk puskesmas
4 unit 4 unit 100 0
Tersedianya UKS kit 21 unit 21 unit 100 0
Tersedianya alat
fogging
2 unit 2 unit 100 0
Tersedianya perangkat
pendataan keluarga
sehat
42 bh 42 bh 100 65 bh
Pembangunan Rumah
Dinas Medis/Paramedis
Terbangunnya Rumah
Dinas
2 unit - - - - -
Pembangunan
Puskesmas
Bertambahnya Sarkes
Puskesmas
1 unit - - - - -
Pembangunan ruang
bersalin di Puskesmas
Rawat jalan
Terbangunnya ruang
bersalin
6 unit - - - - -
Peningkatan
puskesmas menjadi
puskesmas RI
Terbangunnya
puskesmas RI
1 unit - - - - -
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 32
Penataan Lingkungan
Puskesmas,
Puskesmas Pembantu,
dan PKD
Tertatanya lingkungan
puskesmas dan
jaringannya
16 lokasi - - - - 1 unit-
Pembangunan Sarana
PONED
Tersedianya sarana
PONED
3 unit - - - - -
Pengadaan Mobil
Ambulan/Pusling
Tersedianya mobil
ambulan
16 unit 17 unit 3 unit 3 unit 100 2 unit
Pembangunan dan
rehab puskesmas dan
jaringannya
Rehab Puskesmas 17 unit 3 unit 4 unit 2 unit 50 2 unit
Pembangunan
Puskesmas Pembantu
2 unit - 2 unit 2 unit 100 1 unit
Rehab Puskesmas
Pembantu
17 unit 2 unit 2 unit 2 unit 100 2 unit
Rehab Rumah Dinas
Paramedis
4 unit 0 3 unit 3 unit 100 0
Pengadaan sarana
dan praasarana pustu
Alkes Pustu - - 1 pkt 1 pkt 100 0
Rehabilitasi mobil
Puskesmas Keliling
Rehabilitasi Mobil
Puskesmas keliling
12 unit 3 unit 2 unit 2 unit 100 0
Pengadaan sepeda
motor
Tersedianya sepeda
motor
21 unit 21 unit 0 0 21 unit
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/rumahsakit mata
Program Pengadaan,
Peningkatan Saranadan prasarana rumah
sakit/rumah sakitjiwa/ rumah sakit
paru-paru/rumah sakit
mata
Pembangunan rumah
sakit
Terbangunnya gedung
IGD dan penunjang
medic, ruang bersalin
dan pendukung RS
1 pkt
(lanjutn)
- - - - -
Pembangunan Gedung
Poliklinik dan
administrasi
1 pkt - - - - -
Terbangunnya gedung
ruang bersalin dan
pendukung RS
1 pkt
(lanjutn)
- - - - -
Pembangunan Gedung
rawat Inap gedung
ruang GIzi, gedung
instalasi bedang sentral
1 pkt - - - - -
Pembangunan IPAL - - - - -
Pengadaan AC - - - - -
Cakupan pelayanan
gawat darurat level 1
yang harus diberikan
sarana kesehatan (RS)
di kabupaten
100% 100% 100% 100% 100 -
Rasio Rumah Sakit per
100.000 penduduk
0.28 0.28 0,28 0,4 142,86 -
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 33
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Program KemitraanPeningkatan
Pelayanan Kesehatan
Masyarakat miskin
yang mempunyai
jaminan pelayanan
kesehatan
100% 100% 100% 100% 100 100%
Kemitraan pengobatan
bagi pasien kurang
mampu
Cakupan pelayanan
kesehatan dasar bagi
amsyarakat miskin
55% 71,37% 55% 84,79% 154,16 -
Cakupan pelayanan
kesehatan rujukan bagi
amsyarakat miskin
11% 5,4% 11% 7,80% 70,91 -
Jumlah masyarakat
miskin jamkesda
menjadi peserta BPJS
15.000 15.775 20.775 22.096 106,36 20.000
Program Peningkatan
Pelayanan KesehatanLansia
Persentase warga
negara usia 60 tahun
ke atas mendapatkan
skrining kesehatan
sesuai standar
- - - - - 85%
Kegiatan pemeliharaan
kesehatan
Tersedianya lansia kit - - - - - 10 kit
Pelatihan kader
posyandu lansia
- - - - - 200 org
Tercapainya umur
harapan hidup
71 74,42 71 74,46 104,87 -
Cakupan pelayanan
kesehtan pra usia lanjut
dan usia lanjut
71% 72,65% 71% 71,24% 100,34 -
Program peningkatanKeselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak
Angka Kematian Ibu
per 100.000 KH
- - - - - 117,65
Angka Kematian Bayi
per 1.000 KH
- - - - - 13,5
Angka Kematian Balita
per 1.000 KH
- - - - - 16
Persentase BBLR - - - - - 5,8%
Persentase Ibu hamil
KEK
- - - - - 9,1%
Persentase Ibu Hamil
mndapatkan pelayanan
ibu hamil sesuai
standart
- - - - - 96%
Persentase Ibu bersalin
mndapatkan pelayanan
persalinan sesuai
standart
- - - - - 98%
Persentase bayi baru
lahir mendapatkan
pelayanan kesehatan
bayi baru lahir sesuai
standart
- - - - - 99,5%
Persentase anak usia
0-59 bulan yang
mendapatkan
pelayanan kesehatan
- - - - - 87%
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 34
balita sesuai standart
Kegiatan peningkatan
pelayanan kesehatan
ibu
Cakupan kunjungan ibu
hamil K4
97,5% 92,93% 97,5% 93,92% 96,33 -
Cakupan pertolongan
persalinan oleh tenaga
kesehatan
97,50% 99,97% 97,5% 99,97% 102,53 -
Cakupan komplikasi
kebidanan yang
ditangani
100% 137,47% 100% 100% 100 100%
Cakupan pelayanan
nifas
98% 99,41% 98% 99,92% 101,96 99,7%
Cakupan peserta KB
Aktif
83% 81,38% 83% 83% 100 -
Cakupan ibu hamil
resiko tinggi yang
dirujuk
100% 100% 100% 100% 100 -
Angka kematian ibu per
100.000 kelahiran
hidup/ (kasus)
16 kasus 16 kss 16 kss 16 kss 100 -
Kegiatan peningkatan
pelayanan kesehatan
anak
Cakupan Kunjungan
neonatal lengkap
- - - - - 99,15%
Cakupan neonatal
komplikasi yang
ditangani
100% 100,53% 99,60% 100% 100,40 100%
Cakupan kunjungan
neonatus
99,60% 99,05% 99,60% 99,16% 99,56 -
Cakupan kunjungan
bayi
98,5% 94,12% 98,5% 96,66% 98,13 -
Cakupan
kunjungan/pelayanan
anak balita
87% 82,94% 87% 79,09% 90,91 -
Cakupan bayi berat
badan lahir rendah
yang ditangani
100% 100% 100% 100% 100 -
Cakupan deteksi dini
tumbuh kembang anak
balita dan pra sekolah
85,5% 75,94% 85% - 89,34 -
Angka kematian bayi
per 1.000 kelahiran
hidup
11,5 15,39 11,5 12,73 89,30 -
Angka kematian balita
per 1.000 kelahiran
hidup
15,5 18,98 15,5 15,59 99,42 -
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyekit Tidak Menular
Program Pencegahandan Penanggulangan
Penyekit Tidak
Menular
Persentase warga
negara usia 15-59
tahun mendapatkan
skrining kesehatan
sesuai standar
70%
Persentase penderita
hipertensi
mendapatkan
pelayanan kesehatan
88%
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 35
sesuai standar
Persentase
penyandang Diabetes
Melitus (DM) yang
mendapatkan
pelayanan kesehatan
sesuai standar
85%
Persentase orang
dengan gangguan jiwa
(ODGJ) berat yang
mendapatkan
pelayanan kesehatan
jiwa sesuai standar
100%
Pengendalian Faktor
resiko penyekit tidak
menular
Jumlah Penduduk> 15
tahun yang dilakukan
pengukuran tekanan
darah
50% 25% 50% 35,55% 71,1 -
Cakupan perempuan
usia 30-49 tahun yang
dilakukan pemeriksaan
IVA +
20% 0 20% 0,75% 3,75 -
Cakupan pemeriksaan
Clinikal Breast
Eksamination ICBE)
Pemeriksaan payudara
secara manual
20% 0 20% 0,37% 1,85 -
Jumlah Pos Pelayanan
Terpadu Penyakit Tidak
Menular (PTM
14 16 14 19 135,71 -
Tersedianya obat, alat
kesehatan dan bahan
habis pakai (Posbindu
kit)
42 unit
Program Pelayanan Kesehatan ( OperasionalBLUD UPTD Puskesmas)
Pelayanan kesehatan
BLUD
Terlaksananya
pengelolaan keuangan
BLUD
21 pusk 21 pusk 21 pusk 100 21 pusk
Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2018Sedangkan untuk tahun berjalan yakni tahun anggaran 2018
penetapan, untuk pendapatan sebesar Rp.31.500.000.000,
belanja tidak langsung sebesar Rp.54.143.775.975,- belanja
langsung sebesar Rp.95.431.886.580,- terurai dalam 19
program dan 66 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja
mencapai 100% atau minimal sama dengan tahun 2017, baik
realisasi keuangan maupun realisasi fisik/hasil capaian
program dan kegiatan.
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 36
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan KesehatanPembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatan
kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang
agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
Pembangunan kesehatan merupakan suatu investasi jangka panjang
untuk mendukung peningkatan kualitas sumberdaya manusia.
Berdasarkan hasil pelaksanaan pembangunan kesehatan di
Kabupaten Batang, memberikan gambaran kualitas hidup dan
kesehatan masyarakat sebagai berikut :
A. Derajat Kesehatan.
1. Angka Kematian
a. Angka Kematian Ibu (AKI) menunjukkan penurunan, dari
127,61 per 100.000 kelahiran hidup (16 kasus) pada tahun
2016 menjadi 127,61 per 100.000 kelahiran hidup (16
kasus) pada tahun 2017, namun jika dilihat dari jumlah
kasus, maka tahun 2016 dan 2017 menunjukkan jumlah
yang sama yaitu 16 kasus, namun apabila dilihat dari AKI
maka menunjukkan penurunan, hal ini karena jumlah lahir
hidup pada tahun 2017 (sebagai penyebut) lebih banyak.
Meskipun angka ini sudah mencapai target renstra
sebesar 16 kasus. Angka ini masih di atas Jawa Tengah
sebesar 88,05 per 100.000 kelahiran hidup.
b. Angka Kematian Bayi (AKB) menunjukkan penurunan dari
15,39 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2016 menjadi
12,73 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2017, angka
ini masih di atas target renstra sebesar 11,5 per 1.000
kelahiran hidup dan Jawa Tengah sebesar 8,9 per 1.000
kelahiran hidup.
c. Angka Kematian Balita (AKABA) menunjukkan penurunan
dari 18,98 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2016
menjadi 15,59 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2017.
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 37
Angka ini masih di atas target renstra sebesar 15,5 per
1.000 kelahiran hidup dan Jawa Tengah sebesar 10,4 per
1.000 kelahiran hidup.
2. Angka kesakitan dan kematian beberapa penyakit menular.
Penyakit menular masih menjadi masalah kesehatan di
Kabupaten Batang, hal ini ditunjukkan dengan masih
ditemukannya beberapa kasus penyakit menular, yaitu :
a. Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) menunjukkan
penurunan, Incidence Rate DBD tahun 2016 sebesar
91,77 per 100.000 penduduk, menurun menjadi 6,94 per
100.000 penduduk pada tahun 2017. Angka ini sudah di
bawah target renstra sebesar < 20 per 100.000 penduduk
dan Jawa Tengah sebesar 21,7 per 100.000 penduduk.
b. Angka kematian (CFR) akibat Demam Berdarah Dengue
menunjukkan peningkatan, tahun 2016 sebesar 1,45%
naik menjadi 5,77% pada tahun 2017, angka ini masih di
atas target sebesar <1 % dan Jawa engah sebesar
1,24%.
c. Angka kesakitan malaria menunjukkan peningkatan, tahun
2016 sebesar 2 kasus (0,003 per 1.000 penduduk) naik
menjadi 4 kasus (0,01 per 1.000 penduduk) pada tahun
2017. Anga ini di bawah Jawa Tengah sebesar 0,03.
d. Case Notification Rate (CNR) kasus Tuberculosa Bakteri
Tahan Asam Positif (TB BTA+) menunjukkan peningkatan,
dari 66,29 per 100.000 penduduk pada tahun 2016
menjadi 68,38 per 100.000 penduduk pada tahun 2017.
Angka ini di atas Jawa Tengah sebesar 60,91 per 100.000
e. Prevalensi penyakit kusta menunjukkan peningkatan, dari
0,49 per 10.000 penduduk pada tahun 2016 menjadi 0,57
per 10.000 penduduk tahun 2017. Angka ini sudah di
bawah target sebesar <1 per 10.000 penduduk dan Jawa
Tengah sebesar 0,6 per 10.000 penduduk.
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 38
f. Penyakit HIV yang ditemukan (baru) menunjukkan
peningkatan, tahun 2016 penderita HIV yang ditemukan
sebesar 93 penderita, meningkat jika dibandingkan
dengan tahun 2017 sebanyak 111 penderita. Sedangkan
untuk penderita AIDS tahun 2016 ditemuakan 32
penderita, meningkat jika dibandingka tahun 2017
sebanyak 34 penderita. Semua klien telah mendapatkan
penanganan HIV/AIDS.
Mengingat kasus HIV/AIDS dari tahun ke tahun meningkat
dan Kabupaten Batang terletak di jalur pantura dimana
mobilitas penduduk sangat tinggi dan banyaknya warung
remang-remang di sepanjang jalan pantura wilayah
Kabupaten Batang, maka pelaksanaan program HIV/AIDS
ini perlu mendapatkan perhatian dan penanganan secara
serius.
3. Status Gizi masyarakat.
a. Prevalensi kekurangan gizi (gizi buruk dan gizi kurang)
menunjukkan peningkatan, dari 6,92% pada tahun 2016
naik menjadi 7,11% pada tahun 2017%. Angka ini sudah
di bawah target sebesar 11% dan di bawah target
nasional sebesar 15%.
b. Persentase Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)
menunjukkan penurunan, tahun 2016 sebesar 6,28%
turun menjadi 4,83% pada tahun 2017, angka ini masih
diatas Jawa Tengah sebesar 4,4%. Dari kasus BBLR yang
ada semuanya sudah ditangani sesuai standar (100%).
c. Persentase balita gizi buruk dengan indikator berat badan
menurut umur (BGM) menunjukkan penurunan, yaitu
1,64% pada tahun 2016 menjadi 1,52% pada tahun 2017,
angka ini masih di atas target sebesar 1,35% dan di atas
Jawa Tengah sebesar 1,36%.
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 39
B. Upaya Kesehatan.
1. Pelayanan Kesehatan.
a. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 menunjukkan
peningkatan dari 92,93% pada tahun 2016 menjadi
93,92% pada tahun 2017, angka ini masih di bawah
target yang ditetapkan sebesar 97,50% namun di atas
Jawa Tengah sebesar 92,53%.
b. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan
menunjukkan angka yang sama sebesar 99,97% pada
tahun 2017, angka ini sudah di atas target yang ditetapkan
sebesar 97,50% dan Jawa Tengah sebesar 99%.
c. Cakupan pelayanan nifas, menunjukkan peningkatan dari
99,41% pada tahun 2016 menjadi 99,93% pada tahun
2017, angka ini sudah di atas target yang ditatapkan
sebesar 98% dan angka Jawa Tengah sebesar 96,29%.
d. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani,
menunjukkan penurunan dari 137,47% pada tahun 2016
menjadi 100% pada tahun 2017 hal ini terjadi karena
jumlah ibu ibu hamil komplikasi tidak menggunakan angka
perkiraan (20% jumlah ibu hamil) tetap menggunakan
angka yang ditemukan, angka ini sudah mencapai target
yang ditetapkan sebesar 100% namun di bawah Jawa
Tengah sebesar 113,8%.
e. Cakupan ibu hamil resiko tinggi yang dirujuk tahun 2016
dan 2017 sedah mencapai target yang ditetapkan sebesar
100%.
f. Cakupan peserta KB Aktif menunjukkan peningkatan dari
79,98% pada tahun 2016 menjadi 83,00% pada tahun
2017. Angka ini sudah mencapai target sebesar 83% dan
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 40
di atas Jawa Tengah sebesar 76,9%
g. Cakupan neonates dengan komplikasi yang ditangani
menunjukkan sedikit penurunan, dari 100,53% pada tahun
2016 menjadi 100% pada tahun 2017. Angka sudah
mencapai target sebesar 99,60% dan di atas Jawa
Tengah sebesar 88,29%.
h. Cakupan kunjungan neonatus lengkap (KN3)
menunjukkan peningkatan, dari 99,05% pada tahun 2016
menjadi 99,16% pada tahun 2017, angka ini masih di
bawah target yang ditetapkan sebesar 99,60% namun
sudah di atas Jawa Tengah sebesar 92,44%.
i. Cakupan kunjungan bayi menunjukkan peningkatan, dari
94,12% pada tahun 2016 menjadi 96,66% pada tahun
2017. Angka ini masih di bawah target sebesar 98,50%
dan Jawa Tengah sebesar 98,58%.
j. Cakupan kunjungan anak balita menunjukkan penurunan,
dari 79,88% pada tahun 2016 menjadi 79,09% pada tahun
2017. Angka ini masih di bawah target sebesar 87% dan
Jawa Tengah sebesar 85,32%.
k. Cakupan Bayi Berat Badan Lahir Rendah yang ditangani
tahun 2016 dan 2017 sudah mencapai target yang
ditetapkan sebesar 100%.
l. Cakupan pemberian vitamin A 1 kali pada bayi
menunjukkan penurunan dari 99,94% pada tahun 2016
menjadi 99,76% pada tahun 2017, angka ini di bawah
target sebesar 100% namun di atas Jawa Tengah sebesar
97,07%.
m. Cakupan pemberian vitamin A 2 kali pada anak balita
menunjukkan peningkatan dari 98,68% pada tahun 2016
menjadi 99,81% pada tahun 2017. Angka ini sudah di atas
target sebesar 99% dan Jawa Tengah sebesar 97,19%.
n. Cakupan pemberian vitamin A pada ibu nifas
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 41
menunjukkan peningkatan, dari 99,95% pada tahun 2016
menjadi 99,96% pada tahun 2017, angka ini sudah di atas
target sebesar 99% dan Jawa Tengah sebesar 97,46%.
o. Jumlah balita gizi buruk (BB per TB) menunjukkan
peningkatan, dari 120 kasus pada tahun 2016 menjadi
129 pada tahun 2017. Semua balita gizi buruk mendapat
perawatan, cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan
perawatan tahun 2016 dan 2017 sudah mencapai target
yang ditetapkan sebesar 100%.
p. Cakupan keluarga sadar gizi menunjukkan peningkatan,
dari 42,17% pada tahun 2016 menjadi 43,64% pada tahun
2017. Angka ini sudah di atas target sebesar 40%.
q. Bayi mendapatkan ASI Ekslusif menunjukkan
peningkatan, dari 33,41% pada tahun 2016 menjadi
47,62% pada tahun 2017. Angka ini masih di bawah target
sebesar 60% dan Jawa Tengah sebesar 54,40%.
r. Cakupan rumah tangga dengan garam yodium baik
menunjukkan peningkatan, dari 62,55% pada tahun 2016
menjadi 69,35% pada tahun 2017, angka ini masih di
bawah target sebesar 98%.
s. Cakupan balita ditimbang (D/S) menunjukkan
peningkatan, dari 82,27% pada tahun 2016 menjadi
82,69% pada tahun 2017. Angka ini masih di bawah target
sebesar 83% dan Jawa Tengah sebesar 83,63%.
t. Cakupan desa/kelurahan “Universal Child Immunization”
(UCI) menunjukkan angka yang sama dari 100% pada
tahun 2016 menjadi 100% pada tahun 2017. Angka ini
sudah mencapai target sebesar 100% dan di atas Jawa
Tengah sebesar 99,95%.
u. Acute Flacit Rate (AFP) per 100.000 penduduk usia <15
tahun menunjukkan peningkatan, dari 1,09 pada tahun
2016 menjadi 2,18 pada tahun 2017. Angka ini sudah
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 42
mencapai target sebesar >2 namun masih di bawah Jawa
Tengah sebesar 2,42.
v. Angka penemuan kasus TBC BTA+ menunjukkan
peningkatan, dari 69,97% pada tahun 2014 menjadi 74%
pada tahun 2015. Angka ini masih dibawah target
sebesar 79%, namun di atas angka Jawa Tengah tahun
2014 sebesar 55,99%.
w. Cakupan balita dengan pneumoni ditangani menunjukkan
penurunan, dari 51,58% pada tahun 2016 menjadi 40,35%
pada tahun 2017. Angka ini masih di bawah target
sebesar 55% dan Jawa Tengah sebesar 50,5%.
x. Cakupan kasus diare yang ditangani menunjukkan
penurunan, dari 83,88% pada tahun 2016 menjadi 78,10%
pada tahun 2017, angka ini masih di bawah target sebesar
80% dan Jawa Tengah sebesar 79,8%.
y. Kesembuhan penderita TBC BTA + menunjukkan
penurunan, dari 88,46% pada tahun 2016 menjadi 87,12%
pada tahun 2017. Angka ini masih di bawah target
sebesar 90% namun sudah di atas Jawa Tengah sebesar
37,48%.
z. Penderita kusta yang selesai berobat menunjukkan
peningkatan, dari 95% pada tahun 2016 menjadi 100%
pada tahun 2017, angka ini sudah mencapai target
sebesar >90% dan di atas Jawa Tengah sebesar 91,90%
aa. Angka penderita DBD yang ditangani tahun 2016 dan
2017 sudah mencapai target yang ditetapkan sebesar
100%.
bb. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD menunjukkan
penurunan, dari 99,70% pada tahun 2016 menjadi 99,60%
pada tahun 2017. Angka ini masih di bawah target
sebesar 100% namun angka ini sudah diatas angka Jawa
Tengah sebesar 97,9%.
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 43
cc. Cakupan murid SD/MI yang mendapat pemeriksaan gigi
dan mulut menunjukkan peningkatan, dari 58,25% pada
tahun 2016 menjadi 69,99% pada tahun 2017. Angka ini
masih di bawah target sebesar 70% namun di atas Jawa
Tengah 42,8%.
dd. Cakupan murid SD/MI yang mendapat perawatan gigi dan
mulut menunjukkan peningkatan, dari 55,85% pada tahun
2016 menjadi 65,85% pada tahun 2017. Angka ini masih
di bawah target sebesar 78% namun di atas Jawa Tengah
sebesar 45,9%.
ee. Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut menunjukkan
penurunan, dari 75,26% pada tahun 2016 menjadi 53,87%
pada tahun 2017. Angka ini masih di bawah target
sebesar 71% namun sudah di atas angka Jawa Tengah
sebesar 50,44%.
ff. Desa/kelurahan terkena Kejadian Luar Biasa (KLB) yang
ditangani <24 jam, tahun 2016 dan 2017 angka ini sudah
mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%.
2. Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
a. Cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat
miskin menunjukkan peningkatan, dari 71,95% tahun 2016
menjadi 85,65% pada tahun 2017. Angka ini di atas target
sebesar 55%.
b. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat
miskin menunjukkan peningkatan, pada tahun 2016
sebesar 5,46% menjadi 7,73% pada tahun 2017. Angka
ini di bawah target sebesar 11%.
c. Cakupan kunjungan rawat jalan menunjukkan
peningkatan, dari 102,98% pada tahun 2016 menjadi
108,13% pada tahun 2017. Angka ini di atas target
sebesar 45% namun di bawah angka Jawa Tengah
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 44
sebesar 118,4%.
d. Cakupan kunjungan rawat inap menunjukkan penurunan,
dari 4,95% pada tahun 2016 menjadi 4,85% pada tahun
2017. Angka ini di atas target sebesar 3,5% namun di
bawah Jawa Tengah sebesar 6,9%.
e. Cakupan kunjungan gangguan kejiwaan di sarana
pelayanan kesehatan menunjukkan penurunan, dari
1,07% pada tahun 2016 menjadi 0,94% pada tahun 2017.
Angka ini masih di bawah target sebesar 13% dan Jawa
Tengah sebesar 1,10%.
3. Perilaku Hidup Masyarakat.
a. Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan
Sehat (PHBS) menunjukkan penurunan, dari 84,96% pada
tahun 2016 menjadi 83,18% pada tahun 2017. Angka ini
masih di bawah target sebesar 88% namun di atas Jawa
Tengah sebesar 77,98%.
b. Cakupan desa siaga aktif tahun 2016 dan 2017 sudah
mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%.
4. Keadaan Lingkungan.
a. Cakupan rumah sehat menunjukkan penurunan, dari
49,93% pada tahun 2016 menjadi 48,98% pada tahun
2017. Angka ini masih di bawah target sebesar 65% dan
masih di bawah Jawa Tengah sebesar 83,92%.
b. Cakupan tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan
menunjukkan penurunan, dari 70,63% pada tahun 2016
menjadi 62,08% pada tahun 2017. Angka ini masih di
bawah target sebesar 83,45%.
5. Peranserta Masyarakat dalam Pembangunan Kesehatan
a. Cakupan posyandu mandiri menunjukkan peningkatan,
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 45
dari 36,80% pada tahun 2016 menjadi 47,79% pada tahun
2017. Angka ini di atas target sebesar 20% dan Jawa
Tengah sebesar 25,60%.
b. Cakupan posyandu purnama menunjukkan penurunan,
dari 36,97% pada tahun 2016 menjadi 34,72% pada tahun
2017. Angka ini masih di bawah target sebesar 45% dan
Jawa Tengah sebesar 40,67%.
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DinasKesehatan
Berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan
dibidang kesehatan, maka masih banyak berbagai kendala dan
hambatan yang dihadapi yaitu diantaranya:
1. Kabupaten Batang terletak di jalur pantura dengan mobilitas
penduduk yang tinggi antar wilayah, mempercepat sebaran
penyakit menular. Hal ini mengakibatkan angka kesakitan
karena penyakit menular masih cukup tinggi, misalnya
HIV/AIDS dan DBD.
2. Pembangunan yang belum berwawasan kesehatan berdampak
pada rendahnya kualitas lingkungan seperti pembuangan
sampah tidak pada tempatnya berdampak pada masalah
kesehatan.
3. Cakupan rumah tangga yang menerapkan perilaku hidup bersih
dan sehat (PHBS) menunjukkan penurunan, hal ini karena
masih ada beberapa indikator yang sulit di capai, yaitu
kebiasaan merokok, Pemberantasan Sarang Nyamuk.
4. Kondisi geografis beberapa wilayah (pegunungan)
menghambat akses masyarakat terhadap pelayanan
kesehatan.
5. Masih adanya budaya/mitos/kepercayaan yang menghambat
program kesehatan. Misalnya pertolongan persalinan oleh
dukun bayi, sebagian masyarakat belum menerima program
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 46
imunisasi, tidak mau menyusui, pantang makanan tertentu baik
pada masa kehamilan maupun saat menyusui dll.
6. Kesadaran sektor lain bahwa kesehatan merupakan tanggung
jawab bersama dan bukan hanya menjadi tanggung jawab
Dinas Kesehatan saja masih rendah, hal ini mengakibatkan
kurangnya dukungan sektor lain terhadap pembangunan
kesehatan.
7. Terbatasnya tenaga kesehatan terutama tenaga dokter
sepesialis kebidanan, hal ini mengakibatkan terlambatnya
penanganan pada kasus-kasus kebidanan.
8. Sistem informasi kesehatan untuk mendukung manajemen
kesehatan masih belum optimal, terutama akses informasi,
ketepatan, akurasi, kecepatan dan kelengkapan.
Selain beberapa kendala dan hambatan yang ada, ada beberapa
peluang yang dapat dimanfaatkan sekaligus tantangan yang harus
dihadapi pada masa mendatang, yaitu diantaranya :
1. Peluang.
a. Dukungan kebijakan dari pemerintah (peraturan
perundangan)
1) Terdapatnya peraturan perundangan yang terkait
dengan kesehatan diantaranya :
a) Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat (1), (2)
dan (3).
b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
c) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.
2) Terdapatnya dukungan kebijakan dari pemerintah
pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini ditunjukkan
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 47
Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
b. Terdapatnya komitmen global, nasional, regional yang
menyakut kesehatan, mewajibkan pemerintah memberi
perhatian terhadap pemecahan masalah kesehatan.
1) Komitmen Global Millenium Development Goal’s
(MDGs) terdiri dari delapan point komitmen, lima
diantaranya terkait langsung dengan kesehatan yaitu
menanggulangi kemiskinan dan kelaparan,
menurunkan kematian anak, peningkatan kesehatan
ibu, upaya memerangi penyebaran terhadap penyakit
(khususnya HIV/AIDS, Malaria, Tuberculosa dan
penyakit lain) dan kelestarian lingkungan hidup. Yang
kemudian dilanjutkan dengan SDGs.
2) Komitmen global terhadap dunia bebas penyakit polio.
Badan Kesehatan Dunia (WHO, 1988) mencanangkan
program Eradikasi Polio (The Global Polio Eradication
Initiative) yaitu pemusnahan polio dari bumi.
3) Komitmen pemerintah terhadap pembangunan
kesehatan diimplementasikan pada pelaksanaan
pembangunan nasional dengan menggunakan konsep
paradigma sehat, yang dicanangkan oleh Presiden RI
pada bulan Maret 1999, sebagai Gerakan
Pembangunan Berwawasan Kesehatan.
c. Dukungan peran serta masyarakat dalam pembangunan
kesehatan, hal ini diwujudkan dengan berkembangnya
kelembagaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya
Masyarakat (UKBM) yang meliputi (Posyandu, Poskestren,
Poliklinik Kesehatan Desa dll) dan pengembangan Desa
Siaga.
2. Tantangan
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 48
Selaian adanya beberapa peluang ada beberapa tantangan
yang harus dihadapi dalam pembangunan kesehatan, yaitu :
a. Adanya potensi bencana alam dan musibah masal.
Kondisi geografis wilayah Kabupaten Batang yang terdiri
dari perbukitan, dataran tinggi, hutan, laut dan kondisi
kesehatan lingkungan yang kurang baik memunculkan
potensi terjadinya bencana dan musibah masal.
b. Kabupaten Batang yang terletak di jalur pantura merupakan
jalur ekonomi yang menghubungkan beberapa kota yang
merupakan tempat peristirahatan para pengemudi, serta
kota pelabuhan, kondisi ini sangat beresiko terhadap
perkembangan kasus HIV/AIDS
c. Adanya daerah endemis dan penyakit potensial wabah.
Kabupaten Batang merupakan daerah endemis DBD,
sehingga penyakit Demam Berdarah di Kabupaten Batang
masih menjadi masalah dan ancaman bagi masyarakat.
d. Masih tingginya kasus gizi buruk (dengan indikator berat
badan menurut tinggi badan), hal ini perlu mendapatkan
perhatian.
e. Meskipun Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2017
sudah mencapai target rentra namun tahun 2017
menunjukkan angka yang sama dengan tahun 2016 dan
masih di atas Jawa Tengah.
f. Masih tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka
Kematian Balita (AKABA) meskipun sudah menunjukkan
penurunan, namun angka ini masih di atas target renstra.
g. Masih rendahnya kualitas kesehatan lingkungan.
Sebagai gambaran kualitas kesehatan lingkungan maka
dapat dilihat dari cakupan rumah yang memenuhi syarat
kesehatan yang masih 48,98%.
h. Masih banyaknya penduduk miskin.
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 49
Kemampuan ekonomi masyarakat Batang masih rendah,
hal ini mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk
memanfaatkan/ mengakses pelayanan kesehatan rujukan,
sehingga masyarakat cenderung mencari pelayanan
pengobatan alternatif yang lebih murah dan tidak dibawah
pengawasan tenaga kesehatan, sementara kesadaran
masyarakat terhadap asuransi kesehatan juga belum baik.
i. Semakin banyaknya perdagangan/peredaran makanan dan
minuman dalam masyarakat, maka perlu dilakukan
pemantauan terhadap makanan dan minuman yang
mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan.
j. Terbatasnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan.
Berdasarkan hal-hal diatas, beberapa isu strategis Dinas
Kesehatan Kabupaten Batang antara lain adalah :
1. Masih tingginya angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi
(AKB) dan angka kematian balita (AKBA).
2. Masih adanya kasus gizi kurang pada balita dan ibu hamil, hal
ini berdampak pada angka kematian ibu dan bayi.
3. Masih tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit
menular dan tidak menular. Meskipun Angka kesakitan
menunjukkan penurunan namun kematian akibat penyakit
Demam Berdarah Dengue (DBD). Penemuan infeksi HIV dan
AIDS tiap tahun cenderung meningkat. Penyekit-penyakit
menular/infeksi belum semua dapat diatasi, disisi lain angka
kesakitan dan kematian beberapa penyakit tidak menular dan
degeneratif seperti diabetus melitus (DM), kardiovaskular dan
kanker cenderung meningkat.
4. Kualitas lingkungan masih rendah. Cakupan sanitasi dasar
seperti cakupan air bersih, cakupan jamban keluarga, cakupan
sarana pembuangan air limbah (SPAL), serta proporsi rumah
yang memenuhi syarat kesehatan masih di bawah angka Jawa
Tengah.
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 50
5. Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di
masyarakat masih rendah. Kebiasaan cuci tangan dengan
sabun sebelum makan dan sesudah buang air besar belum
membudaya dan kebiasaan merokok dimasyarakat masih
tinggi, perilaku pemberian ASI Eksklusif pada bayi masih
rendah, Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) belum
membudaya.
6. Belum optimalnya penanganan kejadian luar biasa (KLB)
termasuk bencana. Hal ini disebabkan terbatasnya sarana dan
prasarana yang ada.
7. Pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang
bermutu belum optimal, kondisi antara lain disebabkan jumlah
dan kualitas sumberdaya kesehatan belum memadai, seperti
jumlah sarana kesehatan yang mempunyai kemampuan
palayanan gawat darurat masih terbatas, jumlah puskesmas
dengan rawat inap yang masih terbatas.
8. Partisipasi/peranserta masyarakat dalam pembangunan
kesehatan belum optimal/masih rendah (posyandu,
pemberantasan sarang nyamuk, Jaminan pemeliharaan
kesehatan masyarakat dan pengembangan desa siaga).
9. Masih banyaknya penggunaan bahan berbahaya pada produk
makanan dan minuman yang beredar di masyarakat.
10. Masih banyaknya penduduk miskin di Kabupaten Batang, perlu
dilaksanakan pengembangan jaminan kesehatan nasional,
dengan mengintegrasikan peserta jamkesda ke BPJS.
11. Sistem perencanaan dan penganggaran di Dinas Kesehatan
belum optimal dan belum terpadu karena dukungan informasi
kesehatan yang kurang memadai, baik ketepatan, keakuratan
maupum kelengkapan.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPDProses penyusunan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2019
mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 51
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Guna menghasilkan suatu rencana kerja SKPD yang selaras
dengan rencana kerja pemerintah daerah, maka diperlukan suatu
telaahan (review) terhadap rancangan awal penyusunan Rencana
Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Tahun 2019.
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan MasyarakatBahwa proses perencanaan program dan kegiatan di bidang
kesehatan dimulai dari kegiatan musrenbang desa/kelurahan,
musrenbang kecamatan, forum Perangkat Daerah dan Musrenbang
kabupaten, dimana sudah mengakomodir usulan program dan
kegiatan dari masyarakat, yang merupakan kondisi riil kebutuhan
masyarakat.
Dari hasil proses tersebut dipadukan dengan dokumen renstra
SKPD Dinas Kesehatan serta memperhatikan kebijakan-kebijakan di
bidang kesehatan baik dari tingkat pusat, regional dan lokal.
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 52
BAB III
TUJUAN, SASARAN DINAS KESEHATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan NasionalPembangunan kesehatan diarahkan pada peningkatan
kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup bersih dan sehat untuk
mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal.
Arah kebijakan dan strategi Kementeriaan Kesehatan
didasarkan pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana
tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2015-2019 dengan menperhatikan permasalahan
kesehatan.
Tujuan Kementerian Kesehatan yang tertuang dalam Rencana
Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019 yaitu :
1. Meningkatnya status kesehatan masyarakat, dengan indikator :
a. Menurunnya angka kematian ibu dari 359 per 100.000
kelahiran hidup, menjadi 306 per 100.000 kelahiran hidup.
b. Menurunnya angka kematian bayi dari 32 menjadi 24 per
1.000 kelahiran hidup.
c. Menurunnya persentase BBLR dari 10,2% menjadi 8%.
d. Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat, serta pembiayaan kegiatan
promotif dan preventif.
e. Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan
sehat.
2. Meningkatnya daya tanggap dan perlindungan masyarakat
terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan,
dengan indikator :
a. Menurunnya beban rumah tangga untuk membiayai
pelayanan kesehatan setelah memiliki jaminan kesehatan,
dari 37% menjadi 10%.
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 53
b. Meningkatnya indeks responsiveness terhadap pelayanan
kesehatan dari 6,80 menjadi 8,00
Sasaran strategis Kementerian kesehatan adalah :
1. Meningkatnya kesehatan masyarakat, dengan sasaran yang
akan dicapai, adalah :
a. Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas kesehatan
85%.
b. Menurunnya persentase ibu hamil kurang energi kronik
sebesar 18,2%.
c. Meningkatnya persentase kabupaten dan kota yang
memiliki kebijakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
sebesar 80%.
2. Meningkatnya pengendalian penyakit, dengan sasaran yang
akan dicapai adalah :
a. Persentase kabupaten/kota yang memenuhi kualitas
kesehatan lingkungan sebesar 40%.
b. Penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan
imunisasi (PD3I) tertentu sebesar 40%.
c. Kabupaten/kota yang mampu melaksanakan kesiapsiagaan
dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat
yang berpotensi wabah sebesar 100%.
d. Menurunnya prevalensi merokok pada usia < 18 tahun
sebesar 5,4%.
3. Meningkjatnya akses dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan,
dengan sasaran yang akan dicapai adalah :
a. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas
yang terakreditasi sebanyak 5.600.
b. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang
terakreditasi sebanyak 481 kab/kota.
4. Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi
dan alat kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 54
a. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas
sebesar 90%.
b. Jumlah bahan baku obat, obat tradisional serta alat
kesehatan yang diproduksi di dalam negeri sebanyak 35
jenis.
c. Persentase produk alat kesehatan dan PKRT di peredaran
yang menjadi syarat sebesar 83%.
5. Meningkatnya jumlah, jenis, kualitas dan pemerataan tenaga
kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah :
a. Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga
kesehatan sebanyak 5.600 puskesmas.
b. Persentase RS kab/kota kelas C yang memiliki 4 dokter
spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang sebesar
60%.
c. Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya
sebanyak 56.910 orang.
6. Meningkatnya sinergitas antar kementerian/lembaga, dengan
sasaran yang akan dicapai adalah :
a. Meningkatnya jumlah kementerian lain yang mendukung
pembangunan kesehatan.
b. Meningkatkan persentase kab/kota yang mendapat predikat
baik dalam pelaksanaan SPM sebesar 80%.
7. Meningkatnya daya guna kemitraan dalam dan luar negeri,
dengan sasaran yang akan dicapai adalah :
a. Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR untuk
program kesehatan sebesar 20%.
b. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan
sumber dayanya untuk mendukung kesehatan sebanyak
15.
c. Jumlah kesepakatan kerja sama luar negeri di bidang
kesehatan yang diimplementasikan sebanyak 40.
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 55
8. Meningkatnya integrasi perencanaan, bimbingan teknis dan
pemantauan-evaluasi, dengan sasaran yang akan dicapai
adalah :
a. Jumlah provinsi yang memiliki rencana lima tahun dan
anggaran kesehatan terintegrasi dari berbagai sumber
sebanyak 34 provinsi.
b. Jumlah rekomendasi monitoring evaluasi terpadu sebanyak
100 rekomendasi.
9. Meningkatnya efektivitas penelitian dan pengembangan
kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah :
a. Jumlah hasil penelitian yang didaftarkan HKI sebanyak 35
buah.
b. Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan
pengembangan kesehatan yang diadvokasikan ke
pengelola program kesehatan dan atau pemangku
kepentingan sebanyak 120 rekomendasi.
c. Jumlah laporan Riset Kesehatan Nasional (Riskesnas)
bidang kesehatan dan gizi masyarakat sebanyak 5 laporan.
10. Meningkatkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih,
dengan sasaran yang akan dicapai adalah :
a. Persentasi satuan kerja yang dilakukan audit memiliki
temuan kerugian negara <1% sebesar 100%.
11. Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur Kementerian
Kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah :
a. Meningkatnya persentase pejabat strukturan di lingkungan
Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai
persyaratan jabatan sebesar 90%.
b. Meningkatnya persentase pegawai Kementerian Kesehatan
dengan nilai kinerja minimal baik sebesar 94%.
12. Meningkatkan system informasi kesehatan integrasi, dengan
sasaran yang akan dicapai adalah :
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 56
a. Meningkatnya persentase kab/kota yang melaporkan data
kesehatan prioritas secara lengkap dan tepat waktu
sebesar 80%.
b. Persentase tersedianya jaringan komunikasi data yang
diperuntukkan untuk akses pelayanan e-health sebesar
50%
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, terdapat 12 indikator
yang harus dicapai Kabupaten/Kota, yaitu :
a. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil
sebesar 100%.
b. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan
sebesar 100%.
c. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan
kesehatan bayi baru lahir sebesar 100%.
d. Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan
pelayanan kesehatan balita sesuai standar sebesar 100%
e. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan
skrining kesehatan sesuai standar sebesar 100%.
f. Persentase warga Negara usia 15-59 tahun mendapatkan
skrining kesehatan sesuai standar sebesar 100%.
g. Persentase warga negara usia 60 tahun keatas
mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar sebesar
100%.
h. Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan
kesehatan sesuai standar sebesar 100%.
i. Persentase penyandang Diabetis Melitus (DM) yang
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar
100%.
j. Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat
yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai
standar sebesar 100%.
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 57
k. Persentase orang dengan Tuberculosa (TB) mendapatkan
pelayanan TB sesuai standar sebesar 100%.
l. Persentase orang beresiko terinveksi HIV mendapatkan
pemeriksaan HIV sesuai standar sebesar 100%.
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-
2018, mempunyai tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun
2018 diantaranya yaitu :
1. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, dengan
sasaran :
a. Meningkanya kesehatan ibu dan anak, dengan indikator :
1) Angka kematian ibu, sebesar 116 per 100.000 kelahiran
hidup.
2) Angka kematian bayi, sebesar 11 per 1.000 kelahiran
hidup.
3) Angka kematian balita, sebesar 11 per 1.000 kelahiran
hidup.
4) Cakupan K4, sebesar 78%
5) Cakupan pertolongan persalinan nakes, sebesar 98,5%
6) Cakupan peserta KB aktif, sebesar 76%
7) Cakupan KN lengkap, sebesar 92%.
8) Cakupan Neonatal komplikasi yang ditangani, sebesar
85%.
9) Cakupan kunjungan bayi, sebesar 98%.
10) Cakupan ASI Eksklusif, sebesar 55%.
11) Prevalensi gizi buruk, sebesar 0,04%.
12) Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan, sebesar
100%.
b. Terkendalinya Penyakit Menular dan Penyakit Tidak
Menular, dengan indikator :
1) Angka penemuan kasus baru TB (CDR), sebesar 122
per 100.000 penduduk.
2) Angka penemuan kasus baru HIV-AIDS, sebesar 13.
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 58
3) Angka kesakitan malaria, sebesar 0,06 per 1.000
penduduk.
4) Angka kesakitan DBD, sebesar <20 per 100.000
penduduk.
5) Angka kematian DBD, sebesar <1%.
6) Angka penemuan kasus baru kusta, sebesar 8 per
100.000 penduduk.
7) Cakupan penemuan kasus diare pada balita, sebesar
60%.
8) Cakupan penemuan kasus ISPA pada balita, sebesar
45%.
9) Angka kasus filariasis yang ditangani, sebesar 100%.
10) AFP rate, sebesar 2/100.000 penduduk <15 tahun.
11) Cakupan UCI desa, sebesar 99%.
12) Proporsi penanganan KLB?Bencana kurang dari 24 jam,
sebesar 100%.
c. Meningkatnya Fasilitas Yankes yang memenuhi standar,
dengan indikator :
1) Proporsi puskesmas memiliki ijin operasional, sebesar
100%.
2) Proporsi puskesmas terakreditasi, sebesar 15%.
3) Proporsi puskesmas PONED terstandar, sebesar 22%.
4) Rasio puskesmas per jumlah penduduk, sebesar
1:35.610.
d. Meningkanya kualitas dan kuantitas kesehatan pemukiman,
TTYU dan TPM, dengan indikator :
1) Desa melaksanakan STBM, sebesar 30/100 desa.
2) Proporsi penduduk akses air minum, sebesar 82/100
penduduk.
3) Proporsi penduduk akses jamban, sebesar 79/ 100
penduduk.
4) Proporsi TTU memenuhi syarat, sebesar 70/ 100 TTU.
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 59
5) Proporsi TPM memenuhi syarat, sebesar 65/100 TPM.
6) Proporsi puskesmas/RS yang ramah lingkungan,
sebesar 76/100.
2. Meningkatkan advokasi dan social support pemangku
kepentingan dalam pembangunan kesehatan, dengan sasaran :
a. Meningkatkan peran Pemerintah kabupaten/Kota dalam
pembangunan kesehatan, dengan indukator :
1) Proporsi penduduk yang mempunyai JPK, sebesar 60%.
2) Cakupan penduduk miskin non kuota yang mempunyai
JPK, sebesar 27,17%.
b. Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan
kesehatan, dengan indikator :
1) Proporsi desa/kelurahan siaga aktif mandiri, sebesar
10%.
2) Proporsi posyadu mandiri, sebesar 19%.
3) Proporsi rumah tangga sehat, sebesar 75,5%.
Pelaksanaan perencanaan pembangunan yang dilakukan Dinas
Kesehatan Kabupaten Batang perlu diselaraskan dengan tujuan,
sasaran, kebijakan strategi, progran dan kegiatan Kementerian
Kesehatan maupun Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Dinas Kesehatan KabupatenBatang.
Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi
faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang
ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan
mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan
kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan
sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui
tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan
dapat dicapai.
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 60
Mengingat Dokumen Perencanaan RPJMD Kabupaten Batang
tahun 2017-2022 dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun
2017-2022 dalam taraf penetapan dan pengesahahan maka sebagai
acuan untuk penyusunan Renja Dinas Kesehatan adalah rancangan
akhir Renstra Dinas Kesehatan tahun 2017-2022.
Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
sebagai lembaga yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah
dan tugas pembantuan dibidang kesehan, maka untuk mewujudkan
misi ke dua rancangan akhir dari RPJMD yaitu Meningkatkan
kualitas pembangunan sumberdaya manusia seutuhnya melalui
optimalisasi gerakan pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang
secara terpadu perlu menetapkan tujuan, sasaran.
Tujuan dari RENJA Dinas Kesehatan Tahun 2019 adalah
Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat, dengan indikator :
Angka Harapan Hidup sebesar 75 tahun.
Sasarannya adalah “Menurunkan Angka Kesakitan dan Kematian
Serta Peningkatan Status Gizi Masyarakat”, dengan indikator :
a. Angka Kematian Ibu (AKI), sebesar 109,81 per 100.000
kelahiran hidup.
b. Angka Kematian Bayi (AKB), sebesar 13,00 per 1.000 kelahiran
hidup.
c. Angka Kematian Balita (AKBA), sebesar 15,80 per 1.000
kelahiran hidup.
d. Angka kematian umum pasien yang dirawat di Rumah Sakit
Umum Daerah (Gross Death Rate/GDR), sebesar 25,60 per
1.000 penderita/pasien keluar.
e. Angka pasien yang keluar meninggal >48 jam perawatan di
Rumah Sakit Umum (Net Death Rate/NDR), sebesar 16 per
1.000 penderita/pasien keluar.
f. Angka penemuan kasus baru penderita Tuberculosis/TB (Case
Notification Rate/CNR), sebesar 106 per 100.000 penduduk.
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 61
g. Angka kesembuhan pengobatan TB Bakteri Tahan Asam (BTA)
positif (Cure Rate/CR), sebesar 88,90%.
h. Angka kesalitan Demam Berdarah Dengue (Incidence Rate/IR
DBD), sebesar 44,00 per 100.000 penduduk.
i. Angka penemuan kasus baru kusta (New Case Detection
Rate/NCDR), sebesar 6,00 per 100.000 penduduk.
j. Angka kesakita malaria (Annual Parasite Incidence/API) sebesar
0,01 per 1.000 penduduk
k. Angka prevalensi Balita Gizi Buruk, sebesar 0,19%.
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 62
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN TAHUN
2019
Rencana kerja dan pendanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Batang
Tahun 2019 tertuang dalam Program dan kegiatan yang disusun
berdasarkan pada tupoksi Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, serta
hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017 isu-isu
strategis yang ada di Kabupaten Batang.
Adapun program dan kegiatan tersebut adalah sebagai mana dalam
lampiran.
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 63
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
memegang peranan yang sangat penting sebagai dokumen perencanaan
pembangunan tahunan daerah. RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten
Batang Tahun 2019 menjadi acuan dan pedoman bagi Dinas Kesehatan
dalam melaksanakan program dan kegiatan di tahun 2019.
Keberhasilan pelaksanaan dokumen ini, disamping sangat
tergantung pada kesiapan dan kemampuan semua komponen
masyarakat, baik eksekutif, legislatif, dunia usaha, kelompok kepentingan,
maupun kelompok masyarakat lainnya, juga sangat ditentukan oleh sikap
mental, tekad dan semangat, ketaatan, kejujuran dan disiplin dari setiap
pelaku pembangunan. Faktor-faktor ini dicerminkan pada kualitas dan
profesionalisme dalam pengelolaan pembangunan yang mencakup aspek
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta
koordinasi yang makin mantap sehingga hasil pembangunan menjadi
optimal.
Dengan demikian, hasil-hasil pembangunan diharapkan dapat
merata di seluruh wilayah dan lapisan masyarakat, mampu meningkatkan
kegiatan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dengan stabilitas yang mantap.
Batang, 2018
KEPALA DINAS KESEHATANKABUPATEN BATANG
Dr HIDAYAH BASBETHPembina Utama Muda
NIP. 19600530 198703 2 004
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2019
Dan Perkiraan Maju Tahun 2020
Pemerintah Kabupaten Batang
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
1.2.1 DINAS KESEHATAN 69,825,595,300 88,885,247,00 26,884,795,000
1 DINAS KESEHATAN 37,390,681,000 54,329,990,0000 26,884,795,000
Urusan Kesehatan102 37,390,681,000 54,329,990,0000 26,884,795,000
12.00 Bulan12.00 BulanTerpenuhinyakebutuhanadministrasiperkantoran
102.1 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
DinasKesehatan
Kab. Batang2,103,000,000 2,142,000,0000 0
Tersedianya jasasurat menyurat
12.00 Bulan 12.00 BulanPenyediaan Jasa SuratMenyurat
DinasKesehatan
Kab. Batang102.1.1 7,000,000 7,000,0000 0
7,000,000Penyediaan Jasa suratmenyurat
Sangatdibutuhkan
1 Tahun 7,000,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
Tersedianya jasakomunikasi,sumberdaya air danlistrik
12.00 Bulan 12.00 BulanPenyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
DinasKesehatan
Kab. Batang102.1.2 425,000,000 475,000,0000 0
425,000,000Penyediaan Jasa Komunikasisumber daya air dan listrik
sangatdibutuhkan
12 bulan 475,000,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
Tersedianya JasaPemeliharaan danPerizinan KendaranDinas
12.00 bulan 12.00 bulanPenyediaan JasaPemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dinas/Operasional
DinasKesehatan
102.1.6 180,000,000 180,000,0000 0
180,000,000
Penyediaan JasaPemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional
sangatdibutuhkan
Segera12 bulan 180,000,000
Dana AlokasiUmum (D A U)
Usulan OPD0 0
Tersedianya JasaKebersihan Kantor
12.00 Bulan 12.00 BulanPenyediaan JasaKebersihan Kantor
DinasKesehatan
102.1.8 170,000,000 180,000,0000 0
Halaman 1 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
170,000,000Penyediaan Jasa KebersihanKantor
sangatdibutuhkan
Segera12 bulan 180,000,000
Dana AlokasiUmum (D A U) Usulan OPD0 0
Tersedianya JasaPerbaikan PeralatanKerja
12.00 bulan 12.00 bulanPenyediaan Jasa PerbaikanPeralatan Kerja
DinasKesehatan
102.1.9 15,000,000 15,000,0000 0
15,000,000Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja
sangatdibutuhkan
12 bulan 15,000,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
Tersedianya AlatTulis Kantor
12.00 Bulan 12.00 BulanPenyediaan Alat TulisKantor
DinasKesehatan
102.1.10 110,000,000 110,000,0000 0
110,000,000Penyediaan Alat Tulis Kantor
sangatdibutuhkan
Segera12 bulan 110,000,000
Dana AlokasiUmum (D A U) Usulan OPD0 0
Tersedianya BarangCetakan danPenggandaan
12.00 bulan 12.00 bulanPenyediaan Barang Cetakandan Penggandaan Dinas
Kesehatan102.1.11 120,000,000 120,000,0000 0
120,000,000Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan
sangatdibutuhkan
Segera12 bulan 120,000,000
Dana AlokasiUmum (D A U) Usulan OPD0 0
Tersedianyakomponen instalasilistrik/peneranganbangunan kantor
12.00 bulan 12.00 bulanPenyediaan KomponenInstalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor
DinasKesehatan
Kab. Batang
102.1.12 30,000,000 30,000,0000 0
30,000,000
Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor
sangatdibutuhkan
12 bulan 30,000,000
Dana AlokasiUmum (D A U)
Usulan OPD0 0
TersedianyaPeralatan danPerlengkapan Kantor
1.00 Tahun 1.00 TahunPenyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
DinasKesehatan
102.1.13 140,000,000 135,000,0000 0
140,000,000Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
sangatdibutuhkan
1 tahun 135,000,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
TersedianyaPeralatan RumahTangga
12.00 Bulan 12.00 BulanPenyediaan PeralatanRumah Tangga
DinasKesehatan
102.1.14 60,000,000 40,000,0000 0
60,000,000Penyediaan Peralatan RumahTangga
sangatdibutuhkan
12 bulan 40,000,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
Halaman 2 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
Tersedianya BahanBacaan danPeraturanPerundang-undangan
12.00 Bulan 12.00 BulanPenyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan
DinasKesehatan
102.1.15 14,000,000 15,000,0000 0
14,000,000Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan
sangatdibutuhkan
12 bulan 15,000,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
Tersedianya BahanLogistik Kantor
12.00 bulan 12.00 bulanPenyediaan Bahan LogistikKantor
DinasKesehatan
102.1.16 35,000,000 35,000,0000 0
35,000,000Penyediaan Bahan LogistikKantor
sangatdibutuhkan
Segera12 bulan 35,000,000
Dana AlokasiUmum (D A U) Usulan OPD0 0
TersedianyaMakanan danMinuman
12.00 Bulan 12.00 BulanPenyediaan Makanan danMinuman
DinasKesehatan
102.1.17 135,000,000 135,000,0000 0
135,000,000Penyediaan Makanan danMinuman
sangatdibutuhkan
12 bulan 135,000,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
Terlaksananya rapatkoordinasi dankonsultasi di dalamdan ke luar daerah
12.00 Bulan 12.00 BulanRapat-rapat koordinasi dankonsultasi di dalam dan keluar daerah
DinasKesehatan
102.1.18 212,000,000 215,000,0000 0
212,000,000Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi di dalam dan keluar daerah
sangatdibutuhkan
12 bulan 215,000,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
Terlaksananyapengelolaankeuangan SKPD
12.00 Bulan 12.00 BulanPengelolaan KeuanganSKPD
DinasKesehatan
Kab. Batang
102.1.23 450,000,000 450,000,0000 0
304,800,000Honor Pengelola keuanganSKPD
Rutin12 bulan 304,800,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
68,400,000Honor Pengurus BarangDaerah
Rutin12 bulan 68,400,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
76,800,000Honor Operator komputer Rutin12 bulan 76,800,000Dana Alokasi
Umum (D A U)Usulan OPD0 0
12.00 Bulan12.00 BulanTerpenuhinya saranadan prasaranaaparatur
102.2Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
DinasKesehatan
Kab. Batang4,582,136,000 2,903,250,0000 0
Halaman 3 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
TerlaksananyaKegiatan pengadaanlahan bangunanpuskesmas
2.00 bidang 2.00 bidangPembangunan GedungKantor
Blado II danKandeman
102.2.3 3,822,136,000 2,083,250,0000 0
3,822,136,000Pengadaan Lahan PuskesmasBlado II dan Kandeman
sangatdibutuhkan
2 Paket/unit2,083,250,000
Dana AlokasiUmum (D A U) Usulan OPD0 0
tersedianya Mebeleuruntuk Kantor
1.00 Paket 1.00 PaketPengadaan Mebeleur Dinas
Kesehatan102.2.10 30,000,000 20,000,0000 0
30,000,000Pengadaan Mebeleursangat
dibutuhkan1 Paket 20,000,000
Dana AlokasiUmum (D A U)
Usulan OPD0 0
TerpeliharanyaGedung Kantor
1.00 Paket 1.00 PaketPemeliharaan rutin/berkalagedung kantor Dinas
Kesehatan102.2.22 180,000,000 220,000,0000 0
180,000,000Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
sangatdibutuhkan
1 Paket 220,000,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
Terpeliharanyakendaraandinas/operasional
12.00 Bulan 12.00 BulanPemeliharaan rutin/berkalakendaraandinas/operasional
DinasKesehatan
102.2.24 405,000,000 430,000,0000 0
405,000,000Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
sangatdibutuhkan
Segera12 bulan 430,000,000
Dana AlokasiUmum (D A U) Usulan OPD0 0
Terpeliharanyaperalatan gedungkantor
12.00 Bulan 12.00 BulanPemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor Dinas
Kesehatan102.2.28 70,000,000 70,000,0000 0
70,000,000Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor
sangatdibutuhkan
12 bulan 70,000,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
TerpeliharanyaTaman Kantor
1.00 Paket 1.00 PaketPemeliharaan berkala/rutintaman
DinasKesehatan
102.2.32 25,000,000 30,000,0000 0
25,000,000Pemeliharaan berkala/rutintaman
sangatdibutuhkan
1 Paket 30,000,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
Terpeliharanyakendaraandinas/operasional
2.00 Unit 2.00 UnitRehabilitasi sedang/beratkendaraandinas/operasional
DinasKesehatan
102.2.44 50,000,000 50,000,0000 0
50,000,000Rehabilitasi sedang/beratkendaraan dinas/operasional
sangatdibutuhkan
2 unit 50,000,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
Halaman 4 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
12.00 Bulan12.00 BulanMeningkatnya disiplinaparatur102.3 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
DinasKesehatan
Kab. Batang28,000,000 28,000,0000 0
Tersedianya pakaiandinas besertaperlengkapannya
108.00 Stel 108.00 StelPengadaan pakaian dinasbeserta perlengkapannya
DinasKesehatan
102.3.2 28,000,000 28,000,0000 0
28,000,000Pengadaan pakaian dinasbeserta perlengkapannya
sangatdibutuhkan
Segera108 Stel 28,000,000
Dana AlokasiUmum (D A U) Usulan OPD0 0
12.00 Bulan12.00 BulanMeningkatnyakapasitas sumberdaya aparatur
102.5Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur
DinasKesehatan
Kab. Batang345,000,000 495,000,0000 0
Meningkatnyakemampuan danketrampilan pegawai
9.00 orang 9.00 orangBimbingan teknisimplementasi peraturanperundang-undangan
DinasKesehatan
102.5.3 95,000,000 95,000,0000 0
95,000,000Kursus-kursus singkat TeknisKesehatan dan Infokes
Sangatdibutuhkan
9 orang 95,000,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
MeningkatnyaKeamanan Kantor
12.00 12Bulan
12.00 12BulanPembinaan Kesamaptaan Dinas
Kesehatan102.5.5 250,000,000 400,000,0000 0
250,000,000Pembinaan Kesamaptaansangat
dibutuhkanSegera
12 bulan 400,000,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
10.00Dokumen
10.00Dokumen
Meningkatnya sistempelaporan capaiankinerja dan keuangan102.6
Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan
DinasKesehatan
Kab. Batang157,000,000 182,000,0000 0
Tersusunnya laporancapaian kinerja
8.00 dokumen 8.00dokumen
Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD
DinasKesehatan
102.6.1 150,000,000 175,000,0000 0
32,831,000Pertemuan PembahasanPenyusunan Profil KesehatanTahun 2018
Sangatdibutuhkan
105 buku 35,000,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
23,446,500Pertemuan PembahasanPenyusunan Renja Tahun2020
Sangatdibutuhkan
50 buku 25,000,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
Halaman 5 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
4,917,000Pertemuan PembahasanPenyusunan LKjIP Tahun2018
Sangatdibutuhkan
10 buku 7,000,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
8,626,900Pertemuan PenyusunanASPAK Tahun 2018
Sangatdibutuhkan
1 paket 10,000,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
7,087,500Uang Lembur PenyusunanASPAK Puskesmas Tahun2018
Sangatdibutuhkan
1 paket 10,000,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
1,356,000Uang Lembur PenyusunanKUA PPAS Tahun 2020
Sangatdibutuhkan
1 paket 3,000,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
2,640,600Uang Lembur PenyusunanLaporan Perkembangankegiatan
Sangatdibutuhkan
1 paket 5,000,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
14,000,000Pertemuan SP3Sangat
dibutuhkan1 paket 15,000,000
Dana AlokasiUmum (D A U)
Usulan OPD0 0
4,252,500Uang Lembur PenyusunanData dasar Tahun 2018
Sangatdibutuhkan
1 paket 6,000,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
5,017,000Penyusunan Buku SPMTahun 2018
Sangatdibutuhkan
30 buku 7,000,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
1,628,000Penyusunan Buku LKPJTahun 2018
Sangatdibutuhkan
10 buku 2,500,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
26,250,000Penyusunan Buku ProfilKesehatan Tahun 2018
Sangatdibutuhkan
50 buku 27,000,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
1,628,000Penyusunan Buku LPPDTahun 2018
Sangatdibutuhkan
10 buku 2,500,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
7,513,450Pertemuan Penyusunan DataDasar Tahun 2018
Sangatdibutuhkan
1 paket 8,500,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
3,300,000Perjalanan Dinas DalamDaerah
Sangatdibutuhkan
1 paket 4,500,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
5,505,550Perjalanan Dinas Luar Daerah Sangat
dibutuhkan1 paket 7,000,000
Dana AlokasiUmum (D A U) Usulan OPD0 0
Tersusunnya LaporanKeuanganSemesteran
1.00Dokumen
1.00DokumenPenyusunan Pelaporan
Keuangan Semesteran
DinasKesehatan
Kab. Batang102.6.2 3,500,000 3,500,0000 0
3,500,000Penyusunan pelaporankeuangan semesteran
Rutin1 dokumen 3,500,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
Halaman 6 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
Tersusunnya LaporanKeuangan AkhirTahun
1.00Dokumen
1.00DokumenPenyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun
DinasKesehatan
Kab. Batang102.6.4 3,500,000 3,500,0000 0
3,500,000Penyusunan pelaporankeuangan akhir tahun
Rutin1 dokumen 3,500,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
100.00 %
100.00 %
100.00 %
100.00 %
Ketersediaan jenisobat dan perbekalankesehatan penunjang
Ketersediaan jumlahobat dan perbekalankesehatan penunjang
102.15 Program Obat danPerbekalan Kesehatan
KabupatenBatang 1,800,000,000 2,000,000,0000 0
Tersedianya ObatPerbekalanKesehatan Penunjang
1.00 paket 1.00 paketPengadaaan Obat danPerbekalan Kesehatan
DinasKesehatan
Kab. Batang
102.15.1 1,800,000,000 2,000,000,0000 0
500,000honorarium panitia pelaksnakegiatan
-1 org/keg 500,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
1,600,000Honorarium TIM PengadaanBarang dan Jasa
-6 org/pkj 1,600,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
2,560,000Honorarium PetugasPemeriksa Barang / Pekerjaan -3 pkt/pkj 2,560,000
Dana AlokasiUmum (D A U) Usulan OPD0 0
2,900,000Belanja Alat Tulis Kantor -1 tahun 2,900,000Dana Alokasi
Umum (D A U)Usulan OPD0 0
1,775,255,000Belanja Bahan Obat - obatan
-1 Paket 1,975,255,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
1,350,000Belanja Cetak danPenggandaan
-1 tahun 1,350,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
15,590,000Belanja Perjalanan Dinas LuarDaerah
-1 tahun 15,590,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
245,000Belanja Makanan danMinuman Rapat PanitiaPenerima Hasul Pekerjaan
-7 org/keg 245,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
Halaman 7 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
100.00 %
100.00 %
100.00 %
100.00 %
100.00 %
100.00 %
100.00 %
100.00 %
100.00 %
100.00 %
Presentase anak usiapendidikan dasaryang mendapatkanskrining kesehatansesuai standar
Ketersediaan jenisobat esensial
Ketersediaan jumlahobat esensial
Ketersediaan jenisobat generik
Ketersediaan jumlahobat generik
102.16 Program Upaya KesehatanMasyarakat
KabupatenBatang 2,026,000,000 16,807,000,0000 16,707,315,000
Persentase Sekolahpendidikan dasar(SD/SLTP) yangmendapat pelayanankesehatan(Penjaringan)
100.00 % 100.00 %
Pemeliharaan danpemulihan kesehatan
KabupatenBatang
102.16.2 325,000,000 325,000,0000 0
68,789,000Pelatihan Guru UKS
Peserta AdalahGuru UKS diTK/RA/BA,SD/MI, dan
SMP/MTs/SMA/MA
3 kegiatan 68,789,000
Dana AlokasiUmum (D A U)
Usulan OPD0 0
26,560,000Rockport
Tes KebugaranBagi Calon
Jama'ah Haji1 Kegiatan 26,560,000
Dana AlokasiUmum (D A U)
Usulan OPD0 0
98,200,000Penjaringan Kesehatan AnakSekolah
Untukmengetahui
kondisikesehatan
anak sekolah
3 Kegiatan 98,200,000
Dana AlokasiUmum (D A U)
Usulan OPD0 0
Halaman 8 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
18,300,000Pemetaan PHBS InstitusiSekolah
Untukmengetahui
perilaku hidupbersih dan
sehatmasyarakat
sekolah
3 Kegiatan 18,300,000
Dana AlokasiUmum (D A U)
Usulan OPD0 0
43,650,000Pemeriksaan KesehatanBerkala Siswa SD/MI
Untukmengetahui
kondisikesehatan
siswa SD/MIKelas 2-6
1 Kegiatan 43,650,000
Dana AlokasiUmum (D A U)
Usulan OPD0 0
10,800,000Pertemuan KoordinasiPerogrammer UKS
KoordinasiProgram UKS
3 Kegiatan 10,800,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
4,201,000Perjalanan Dinas DalamDaerah
UntukmelakukanPerjalanan
Dinas dalamDaerah
1 Tahun 4,201,000
Dana AlokasiUmum (D A U)
Usulan OPD0 0
5,000,000Perjalanan Dinas Luar Daerah
Untukmelakukanperjalanandinas luar
daerah
1 Tahun 5,000,000
Dana AlokasiUmum (D A U)
Usulan OPD0 0
49,500,000Belanja barang yang akandiserahkan kepadamasyarakat
Pengadaankacamata
(Minus/Silinder) untuk anak
sekolah
180 Buah 49,500,000
Dana AlokasiUmum (D A U)
Usulan OPD0 0
Tersedianya Obatdan PerbekalanKesehatan di 21Puskesmas
100.00 % 100.00 %Pelayanan kefarmasian danalat kesehatan
DinasKesehatan
Kab. Batang
102.16.7 185,000,000 190,000,0000 0
10,550,000Honorarium Panitia PelaksanaKegiatan
-47 org/keg 10,550,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
10,050,000Honorarium Peserta Kegiatan
-134 org/keg
10,050,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
36,000,000Honorarium Non PNS -600 hari/org
36,000,000Dana Alokasi
Umum (D A U)Usulan OPD0 0
3,000,000Belanja Bahan Habis PakaiLainya
-1 tahun 3,000,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
Halaman 9 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
8,000,000Belanja Jasa Service -1 Paket 8,000,000Dana Alokasi
Umum (D A U)Usulan OPD0 0
10,000,000Belanja Penggantian SukuCadang
-1 Paket 10,000,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
4,000,000Belanja Surat Tanda NomorKendaraan
-1 Paket 4,000,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
12,000,000Belanja Sewa Gedung/Kantor/ Ruang /Tempat Rapat -1 Paket 12,000,000
Dana AlokasiUmum (D A U) Usulan OPD0 0
12,400,000Belanja Makanan danMinuman Rapat
-1 Paket 12,400,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
10,050,000Belanja Perjalanan DinasDalam Daerah
-1 tahun 10,050,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
8,790,000Belanja PemeliharaanPeralatan Kantor
-1 Paket 8,790,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
9,000,000Belanja PemeliharaanPeralatan dan Mesin Lainya
-1 tahun 9,000,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
2,500,000
Belanja JasaNarasumber/Instruktur/TenagaAhli/Pembicara/ Praktisi/PakarPNS
-1 org/keg 2,500,000
Dana AlokasiUmum (D A U)
Usulan OPD0 0
22,660,000Belanja Perjalanan Dinas LuarDaerah
-1 tahun 23,660,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
26,000,000Belanja Jasa PemusnahanObat Kadaluarsa
Sangatdibutuhkan
1 paket 30,000,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
Tersedianya obatesensial
Tersedianya obatgenerik
1.00 paket
1.00 paket
1.00 paket
1.00 paket
DAK Bidang KesehatanPelayanan Kefarmasian -Pengadaan peralatan danperbakalan kesehatantermasuk obat generikesensial (DAK)
DinasKesehatan
Kab. Batang
102.16.8 0 5,000,000,0000 4,788,886,000
0Belanja Bahan Obat - obatan
-1 Paket 5,000,000,000DAK BIDANG
Kesehatan Usulan OPD0 4,788,886,000
Halaman 10 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
Terlaksananyakegiatan PSC 119
Cakupan murid SD/MIyang diperiksakesehatan gigi
Cakupan murid SD/MIyang mendapatperawatan gigi
12.00 Bulan
61.00 %
70.00 %
12.00 Bulan
61.00 %
70.00 %Peningkatan kesehatanmasyarakat
KabupatenBatang
102.16.9 1,200,000,000 1,300,000,0000 0
1,200,000,000Pelayanan Gawat Darurat 119
'-12 Bulan 1,300,000,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
Tersedianya Poskokesehatan pada saatlebaran dan natal
6.00 posko 6.00 poskoPenyediaan biayaoperasional danpemeliharaan
KabupatenBatang
102.16.13
286,000,000 287,000,0000 0
286,000,000Posko Kesehatan Penting6 posko 287,000,000Dana Alokasi
Umum (D A U)Usulan OPD0 0
Persentasepuskesmasmendapatkan BOK
100.00 % 100.00 %Penyediaan biayaoperasional danpemeliharaan (DAK)
PuskesmasKab. Batang
102.16.20
0 9,500,000,0000 11,785,689,000
0Bantuan OperasionalKesehatan (BOK)
Sangatdibutuhkan
1 paket 9,500,000,000DAK BIDANG
Kesehatan Usulan OPD0 11,785,689,000
Terlaksananya E-Logistik di IFK
12.00 bulan 12.00 bulanPelayanan kefarmasian danalat kesehatan (DAK) Kab Batang
102.16.21
0 165,000,0000 132,740,000
0Pertemuan Koordinasi E-Logistik
Sangatdibutuhkan
1 paket 42,900,000DAK BIDANG
Kesehatan Usulan OPD0 42,900,000
0Upah Tenaga Bongkar MuatObat di Puskesmas
Sangatdibutuhkan
1 paket 11,040,000DAK BIDANG
Kesehatan Usulan OPD0 11,040,000
0BBM Distribusi Obat kePuskesmas
Sangatdibutuhkan
1 th 3,200,000DAK BIDANG
Kesehatan Usulan OPD0 3,200,000
0Belanja Jasa Upgrade AplikasiE-Logistik
Sangatdibutuhkan
1 paket 26,000,000DAK BIDANG
Kesehatan Usulan OPD0 26,000,000
0Honor Administrator SIMAplikasi E-Logistik
Sangatdibutuhkan
1 th 24,000,000DAK BIDANG
Kesehatan Usulan OPD0 24,000,000
0Perjalanan Dinas DalamDaerah
Sangatdibutuhkan
1 th 20,100,000DAK BIDANG
Kesehatan Usulan OPD0 5,000,000
Halaman 11 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
0Perjalanan Dinas Luar Daerah Sangat
dibutuhkan1 th 34,760,000
DAK BIDANGKesehatan Usulan OPD0 17,600,000
0Belanja Bahan Habis PakaiLainnya
Sangatdibutuhkan
1 paket 3,000,000DAK BIDANG
Kesehatan Usulan OPD0 3,000,000
Presentase Pos UKK(formal)
10.00 % 10.00 %Kegiatan PeningkatanUpaya Kesehatan Kerja(UKK)
KabupatenBatang
102.16.22
30,000,000 40,000,0000 0
3,700,000Pertemuan Koordinasi LintasSektor K3 Kabupaten
sangatdibutuhkan
1 kegiatan 3,700,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
4,900,000Pertemuan monevpelaksanaan programkesehatan kerja
sangatdibutuhkan
2 kegiatan 4,900,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
3,985,000Pertemuan Bintek PetugasProgram Kesehatan KerjaPuskesmas
sangatdibutuhkan
1 kegiatan 3,985,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
6,075,000Pertemuan SosialisasiPenerapan K3 di TempatKerja
perusahaan,instansi,
perkantoran1 kegiatan 6,075,000
Dana AlokasiUmum (D A U) Usulan OPD0 0
3,750,000Pemantauan Pelaksanaan K3di tempat kerja di kabupatenBatang
di perusahaan30 kegiatan 7,500,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
5,550,000Penjaringan Gangguankesehatan Akibat kerja
Oleh PetugasPuskesmas
111 kegiatan9,000,000
Dana AlokasiUmum (D A U) Usulan OPD0 0
1,040,000Perjalanan Dinas DalamDaerah
perlu1 tahun 1,840,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
1,000,000Perjalanan Dinas Luar Daerah
perlu1 tahun 3,000,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
59.00 %58.00 %Presentasepenggunaan obatrasional dipuskesmas
102.17 Program Pengawasan Obatdan Makanan
KabupatenBatang 130,000,000 143,000,0000 0
Presentase IndustriRumah Tanggapangan (IRTP) berijinyang dibina
50.00 % 50.00 %Peningkatan pengawasankeamanan pangan danbahan berbahaya
KabupatenBatang
102.17.2 73,000,000 80,000,0000 0
Halaman 12 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
8,700,000
Perjalanan dinas dalamrangka monitoring keamananpangan pada pedagangmakanan diwilayah kabupatenbatang (warung makan,pedagang bakso, mie dll)
-12 bulan 10,000,000
Dana AlokasiUmum (D A U)
Usulan OPD0 0
8,775,000Pertemuan PembinaanPengelolaan Produk panganbagi IRTP yang berijin
-2 kali 8,775,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
1,600,000Perjalanan dinas ke luardaerah
-12 bulan 3,000,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
975,000
Rapat koordinasi Puskesmastentang pengelolaan ProgramPangan Industri RumahTangga
-1 Tahun 1,470,000
Dana AlokasiUmum (D A U)
Usulan OPD0 0
13,850,000Pertemuan Bimtek keamananpangan bagi IRTP -1 kali 13,850,000
Dana AlokasiUmum (D A U) Usulan OPD0 0
4,300,000Pertemuan Evaluasi danTindak Lanjut Pengawasan diSD/MI
-35 orang 4,300,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
14,500,000
Perjalanan Dinas dalamrangka monitoring keamananpangan menjelang lebaran kepasar atau toko di 15Kecamatan
-15
Orang/Keg14,500,000
Dana AlokasiUmum (D A U)
Usulan OPD0 0
14,500,000
Perjalanan Dinas dalamrangka monitoring diLingkungan sekolah ke 30SD/MI
-30 SD/MI 14,500,000
Dana AlokasiUmum (D A U)
Usulan OPD0 0
5,800,000 Perjalanan dinas dalamrangka monitoring CPPB padaIRTP
-1 Tahun 9,605,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
Presentase saranapelayanankefarmasian yangdibina
100.00 % 100.00 %Kegiatan Pembinaan danPengendalian PelayananKefarmasian
KabupatenBatang
102.17.7 57,000,000 63,000,0000 0
Halaman 13 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
13,650,000
Pertemuan pembinaankefarmasian padapenanggung jawab sarkes(apotek, klink, RS)
sangatdibutuhkan
1 kegiatan 13,650,000
Dana AlokasiUmum (D A U)
Usulan OPD0 0
20,662,500Pertemuan penyusunanstandart pengobatan danformularium kabupaten
sangatdibutuhkan
1 kegiatan 26,662,500Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
3,987,500
Rapat koordinasi puskesmastentang pengelolaan programkefarmasian
sangatdibutuhkan
1 kegiatan 3,987,500
Dana AlokasiUmum (D A U)
Usulan OPD0 0
16,800,000
Perjalanan dinas dalamrangka pembinaankefarmasian pada apotek,toko obat, klinik, puskesmasdan RS
sangatdibutuhkan
12 bulan 16,800,000
Dana AlokasiUmum (D A U)
Usulan OPD0 0
1,600,000Perjalanan dinas luar daerah sangat
dibutuhkan12 bulan 1,600,000
Dana AlokasiUmum (D A U) Usulan OPD0 0
300,000Penggandaansangat
dibutuhkan1 paket 300,000
Dana AlokasiUmum (D A U)
Usulan OPD0 0
15.30 %14.50 %Cakupan Desa SiagaAktif Strata Mandiri
102.19
Program PromosiKesehatan danPemberdayaan Masyarakat
KabupatenBatang 1,415,000,000 1,475,000,0000 0
Jumlah Cetak Balliho
Pembuatan mediafilm kesehatan
Pembuatan SpotRadio
5.00 buah
2.00 film
4.00 spot
5.00 buah
2.00 film
4.00 spot
Pengembangan mediapromosi dan informasisadar hidup sehat
KabupatenBatang
102.19.1 190,000,000 210,000,0000 0
86,500,000Belanja Dekorasi
PembuatanMedia Promosi
Baliho danBanner
75 buah 86,500,000
Dana AlokasiUmum (D A U)
Usulan OPD0 0
38,700,000Cetak Buku Saku
Media Promosidengan buku
saku1990 buah 48,700,000
Dana AlokasiUmum (D A U)
Usulan OPD0 0
Halaman 14 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
52,800,000Pembutan film dan spot radiopromosi kesehatan
Media Promosiberupa Film
dan SpotRadio
7 paket 62,800,000
Dana AlokasiUmum (D A U)
Usulan OPD0 0
12,000,000Siaran Radio
Mempromosikan programkesehatan
melalui siaranRadio
80 jam 12,000,000
Dana AlokasiUmum (D A U)
Usulan OPD0 0
Cakupan PHBSTatanan RumahTangga
87.20 % 87.20 %Penyuluhan masyarakatpola hidup sehat
KabupatenBatang
102.19.2 270,000,000 280,000,0000 0
125,372,500Lomba Desa/Kelurahan Siaga
MonitoringPelaksanaan
Desa/Kelurahan Siaga yang
dikemas dalambentuk lomba
1 Kegiatan 125,372,500
Dana AlokasiUmum (D A U)
Usulan OPD0 0
96,975,000Pendataan PHBS RumahTangga
Untukmengetahui
perilaku hidupbersih dan
sehat di rumahtangga dan
institusikesehatan
2 Kegiatan 96,975,000
Dana AlokasiUmum (D A U)
Usulan OPD0 0
36,500,000Pameran Batang Expo
UntukMempromosika
n ProgramMasyarakat
kepadaMasyarakat
1 Kegiatan 46,500,000
Dana AlokasiUmum (D A U)
Usulan OPD0 0
11,152,500Pertemuan KoordinasiPetugas Promkes
KoordinasiProgramPromkes
3 Kegiatan 11,152,500Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
Jumlah tenagakesehatan yangmengikuti diklat
10.00 orang10.00 orang
Peningkatan pendidikantenaga kesehatan
KabupatenBatang
102.19.4 125,000,000 135,000,0000 0
125,000,000Peningkatan Pendidikantenaga kesehatan
-1 Tahun 135,000,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
Halaman 15 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
Presentase PosyanduStrata Mandiri
42.50 % 42.50 %Peningkatan danPemberdayaan Peran SertaMasyarakat dalamPengembangan UpayaKesehatan BersumberdayaMasyarakat (UKBM)
KabupatenBatang
102.19.9 830,000,000 850,000,0000 0
618,000,000Honor Kader PosyanduHonorarium
KaderPosyandu
1 Tahun 618,000,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
68,400,000Pembinaan Poskestren
Membentukdan membina
Pos Kesehatandi PondokPesantren
2 Kegiatan 68,400,000
Dana AlokasiUmum (D A U)
Usulan OPD0 0
7,200,000Pembinaan Peserta SBHMengaktifkanSaka Bhakti
Husada1 Tahun 7,200,000
Dana AlokasiUmum (D A U) Usulan OPD0 0
42,300,000Pengiriman Peserta SBH kePertida Tingkat Provinsi
MenikutiKegiatan
PertihusadaTingkatProvinsi
1 Kegiatan 42,300,000
Dana AlokasiUmum (D A U)
Usulan OPD0 0
94,100,000Jambore Kader
RefreshingMateri
Posyanduuntuk KaderPosyandu
1 Tahun 114,100,000
Dana AlokasiUmum (D A U)
Usulan OPD0 0
0.18 %0.19 %Prevalensi Gizi Buruk102.20 Program Perbaikan Gizi
MasyarakatKabupaten
Batang 455,000,000 485,000,0000 0
Cakupan balita giziburuk yang mendapatpenanganan
100.00 % 100.00 %Pemberian tambahanmakanan dan vitamin
KabupatenBatang
102.20.2 275,000,000 285,000,0000 0
5,157,000
Pertemuan PeningkatanKapasitas Petugas dalamSurveilens Gizi danPenentuan Status Gizi Balita
sangatdibutuhkan
1 Paket 6,407,000
Dana AlokasiUmum (D A U)
Usulan OPD0 0
8,200,000
Pertemuan Evaluasi HasilPemberian TambahanMakanan Untuk Balita GiziBuruk dan Balita Gizi Kurus
Sangatdibutuhkan
1 Paket 9,450,000
Dana AlokasiUmum (D A U)
Usulan OPD0 0
Halaman 16 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
32,100,000Pertemuan OrientasiPemberian Makanan Bayi danAnak
Sangatdibutuhkan
1 Paket 34,600,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
20,700,000Pertemuan OrientasiPosyanduQu
Sangatdibutuhkan
1 Paket 21,950,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
8,193,000Pertemuan Pemantauan danEvaluasi PosyanduQu
Sangatdibutuhkan
1 Paket 9,443,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
196,000,000Belanja Makanan MinumanBalita Gizi Buruk
Sangatdibutuhkan
1 Paket 197,250,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
4,100,000
Transport petugas kabupatendalam rangka distribusi PMTBalita Gizi buruk dan BalitaGizi kurus dari kabupaten kePuskesmas
Sangatdibutuhkan
1 Paket 5,350,000
Dana AlokasiUmum (D A U)
Usulan OPD0 0
550,000Honor Tim Pengadaan Barangdan Jasa
Sangatdibutuhkan
1 Paket 550,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
Cakupan pemberianASI eksklusif
40.00 % 40.00 %Pemberdayaan masyarakatuntuk pencapaian keluargasadar gizi
KabupatenBatang
102.20.4 180,000,000 200,000,0000 0
37,192,000Pertemuan Koordinasi &Evaluasi Pemantauan GaramYodium di Masyarakat
Sangatdibutuhkan
1 Paket 42,192,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
55,111,000Pertemuan PembentukanKonselor ASI Bagi TenagaKesehatan
Sangatdibutuhkan
1 Paket 60,111,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
70,532,000Pertemuan ReviewPenimbangan Serentak
Sangatdibutuhkan
1 Paket 75,532,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
17,165,000Honor Petugas Dalam rangkaevaluasi pemberian tablet Fe
Sangatdibutuhkan
1 Tahun 22,165,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
Halaman 17 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
65.00 %
78.00 %
76.00 %
62.00 %
76.00 %
74.00 %
Presentase rumahyang memenuhisyarat kesehatan
Presentase TTU/TFUyang memenuhisyarat kesehatan
Presentase TPMyang memenuhisyarat kesehatan
102.21 Program PengembanganLingkungan Sehat
KabupatenBatang 439,545,000 475,000,0000 0
Cakupan pendudukdengan aksesberkelanjutanterhadap air minumlayak
Cakupan pendudukdengan aksessanitasi layak(jamban sehat)
Cakupan desa yangmelaksanakan STBM
95.00 %
85.00 %
92.74 %
95.00 %
85.00 %
92.74 %Peningkatan KemandirianMasyarakat AkanKebutuhan Sanitasi Dasar
KabupatenBatang
102.21.3 250,000,000 275,000,0000 0
17,850,000Pemicuan CLTSpemicuan
CLTS42 kali 17,850,000
Dana AlokasiUmum (D A U)
Usulan OPD0 0
14,700,000Kampanye Cucu TanganPakai Sabun (CTPS) diMasyarakat dan Sekolah
Oleh PetugasPuskesmas
42 kali 14,700,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
3,150,000Monitoring PelaksanaanPemicuan CLTS danKampanye CTPS
dilakukan olehpetugas Dinas
Kesehatan42 kali 3,150,000
Dana AlokasiUmum (D A U)
Usulan OPD0 0
3,150,000Fasilitasi implementasi di desapasca pemicuan
mengetahuiRTL yangdilakukan
setelah dipicu
42 kali 3,150,000
Dana AlokasiUmum (D A U)
Usulan OPD0 0
7,500,000Pendampingan VerifikasiDesa OFD
untuk petugasdinkes100 Orang 7,500,000
Dana AlokasiUmum (D A U) Usulan OPD0 0
10,500,000Deklarasi Bersama Desa ODF
Dilaksanakandi salah ssatu
desa ODF1 kegiatan 10,500,000
Dana AlokasiUmum (D A U) Usulan OPD0 0
Halaman 18 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
3,975,000Seleksi Duta LingkunganSehat tingkat kabupatenBatang
untuk seleksitingkat provinsiJawa Tengah
2 kegiatan 3,975,000
Dana AlokasiUmum (D A U)
Usulan OPD0 0
7,350,000
Praktek PenerapanPengelolaan Sampah DanLimbah Cair di Rumah Tangga
PenerapanTeknologi
Tepat Guna1 kali 7,350,000
Dana AlokasiUmum (D A U)
Usulan OPD0 0
150,000,000Stimulan Jamban untukPercepatan ODF
Diberikankepada
keluarga didesa yangmendekati
ODF
300 paket 175,000,000
Dana AlokasiUmum (D A U)
Usulan OPD0 0
7,700,000Rapat Koordinasi Tim STBMKabupaten Batang
tim stbmtingkat
kabupaten1 kali 7,700,000
Dana AlokasiUmum (D A U) Usulan OPD0 0
3,300,000Monitoring PelaksanaanMansos Stimulan jamban
BansosGubernur danBansos Bupati
44 kali 3,300,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
4,900,000Monev Program PL danKesjaor
Petugas PLPuskesmasdan PetugasKesehatan
Kerja
2 kali 4,900,000
Dana AlokasiUmum (D A U)
Usulan OPD0 0
2,250,000Monitoring Program STBM diKecamatan dan Desa
oleh dinaskesehatan
30 kali 2,250,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
1,000,000Honor Panitia Pengadaanpengadaan
stimulanjamban
1 kegiatan 1,000,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
8,000,000Perjalanan Dinas Luar Daerah
konsultasi dankeperluandinas lain
1 tahun 8,000,000
Dana AlokasiUmum (D A U)
Usulan OPD0 0
4,675,000Perjalanan Dinas DalamDaerah
dalam wilayahkabupaten
Batang1 tahun 4,675,000
Dana AlokasiUmum (D A U) Usulan OPD0 0
Halaman 19 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
Presentase TTU yangdibina
Presentase TPMyang dibina
Cakupan puskesmasdengan IPAL yangmemenuhi standar dipuskesmas
85.00 %
85.00 %
9.52 %
85.00 %
85.00 %
9.52 %Pengembangan danPeningkatan LingkunganSehat
KabupatenBatang
102.21.5 189,545,000 200,000,0000 0
4,900,000Pertemuan Evaluasi Program
Dilakukan awaldan akhir
tahun2 kegiatan 4,900,000
Dana AlokasiUmum (D A U) Usulan OPD0 0
1,875,000Inspeksi kesehatanlingkungan pasar diKabupaten batang
dilakukan olehsanitarian
puskesmasdan sanitarian
dinkes15 kegiatan 1,875,000
Dana AlokasiUmum (D A U)
Usulan OPD0 0
1,800,000
Inspeksi kesehatanlingkungan Fasilitaspelayanan kesehatan(Puskesmas dan RumahSakit) di Kab. Batang
1 kali per tahununtuk setiap
fasyankes dandapat lebih dari
sekali jikadiperlukan
24 kegiatan 1,800,000
Dana AlokasiUmum (D A U)
Usulan OPD0 0
1,500,000Inspeksi kesehatanlingkungan hotel di kabupatenBatang
dilakukanpengambilan
sampel air12 kegiatan 1,500,000
Dana AlokasiUmum (D A U) Usulan OPD0 0
1,250,000
Inspeksi KesehatanLingkungan dan pengambilansampel air/makanan di UsahaJasaboga di KabupatenBatang
dilakukan olehpetugas Dinas
Kesehatan25 kegiatan 2,250,000
Dana AlokasiUmum (D A U)
Usulan OPD0 0
7,500,000
Inspeksi KesehatanLingkungan dan pengambilansampel air/makanan padaRumah Makan di KabupatenBatang
sasaran adalahrumah makan,
restoran,kantin
perusahaan,kantin sekolah
60 kegiatan 8,500,000
Dana AlokasiUmum (D A U)
Usulan OPD0 0
Halaman 20 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
4,200,000
Inspeksi KesehatanLingkungan SaranaPendidikan di KabupatenBatang
dilakukan olehsanitarian
puskesmas84 kegiatan 5,200,000
Dana AlokasiUmum (D A U)
Usulan OPD0 0
7,000,000
Inspeksi KesehatanLingkungan dan pengambilansampel air Depot Air minum(DAM) di Kabupaten Batang
Tiap saasarandilakukan IKL 2
kali dalamsetahun
140 kali 8,000,000
Dana AlokasiUmum (D A U)
Usulan OPD0 0
7,000,000
Inspeksi KesehatanLingkungan dan pengambilansampel air BPSPAM diKabupaten Batang
BPSPAM :Badan
PengelolaSarana
Penyediaan AirMinum
140 kali 8,000,000
Dana AlokasiUmum (D A U)
Usulan OPD0 0
15,000,000Pengambilan sampel airPDAM Kabupaten Batang
dilakukan olehpetugas Dinas
Kesehatanrutin setiap
bulan
200 OH 15,000,000
Dana AlokasiUmum (D A U)
Usulan OPD0 0
13,175,000Pertemuan Pembinaan PHBSPasar di Kabupaten Batang
peserta adalahmasyarakatpasar danpengelola
pasar
3 kegiatan 14,175,000
Dana AlokasiUmum (D A U)
Usulan OPD0 0
3,985,000
Pertemuan Bintek PetugasPenyehatan lingkunganPuskesmas di kabupatenBatang
Dilakukan dipertengahan
tahun1 kali 3,985,000
Dana AlokasiUmum (D A U)
Usulan OPD0 0
5,925,000
Pertemuan OrientasiKesehatan Kerja di FasilitasPelayanan Kesehatan diKabupaten Batang
Peserta adalahpetugasprogram
KesehatanKerja
Puskesmasdan Rumah
Sakit
1 kali 5,925,000
Dana AlokasiUmum (D A U)
Usulan OPD0 0
Halaman 21 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
5,605,000
Pertemuan OrientasiPengelolaan Sampah danLimbah Cair bagi pengelolaTTU/TPM di KabupatenBatang
peserta adalahpengelola TTU
dan TPM1 kali 6,605,000
Dana AlokasiUmum (D A U)
Usulan OPD0 0
4,975,000
Rapat Koordinasi LintasSektor Pembinaan danPengawasan Sanitasi TTUdan TPM di KabupatenBatang
sektor terkaitantara lain
DinasPariwisata,
Bapelitbang,Satpol PP dll
1 kali 5,975,000
Dana AlokasiUmum (D A U)
Usulan OPD0 0
5,585,000
Pelatihan RencanaPengamanan Air Minum(RPAM) di Kabupaten Batang
peserta adalahpengelola
BPSPAM diKabupaten
Batang
1 kali 6,585,000
Dana AlokasiUmum (D A U)
Usulan OPD0 0
5,935,000
Pertemuan PembinaanHygiene Sanitasi Pangan bagipengusaha Makanan jajanandi Kabupaten Batang
Sasaranadalah para
penjualmakananjajanan
1 kali 5,935,000
Dana AlokasiUmum (D A U)
Usulan OPD0 0
10,110,000
Kursus Keamanan panganBagi Penjamahmakanan/Pengelola TPM diKabupaten Batang
Peserta adalahpenjamah
makanan dan/pengusaha
TPM1 kali 11,110,000
Dana AlokasiUmum (D A U)
Usulan OPD0 0
1,575,000Monitoring PelaksanaanInspeksi Kesehatanlingkungan
mengevaluasikualitas
Inspeksi yangdilakukan oleh
petugasPuskesmas
21 lokasi 2,030,000
Dana AlokasiUmum (D A U)
Usulan OPD0 0
30,000,000Pembelian bahan laboratorium
untukpemeriksaan
kimia danbakteriologis
sampel diLabkesda
2 paket 30,000,000
Dana AlokasiUmum (D A U)
Usulan OPD0 0
Halaman 22 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
1,000,000Belanja Cetak Sertifikat
meliputisertifikat laik
sehat TPM dansertifikatkursus
keamananpangan
1 paket 1,000,000
Dana AlokasiUmum (D A U)
Usulan OPD0 0
49,650,000Pengadaan alat Laboratorium
pembelianinkubator untuk
pemeriksaanbakteriologis
air
1 buah 49,650,000
Dana AlokasiUmum (D A U)
Usulan OPD0 0
89.00 %
107.00 per100.0006.50 per100.000
43.50 per100.0000.01 per100.000
90.00 %
90.00 %
88.90 %
106.00 per100.0006.00 per100.000
44.00 per100.0000.01 per100.000
85.00 %
85.00 %
Angka kesembuhanpengobatan TB BTA+
Case notification rate(CNR) kasus baru tb
Angka penemuankasus kusta baru
Angka kesakitandemam berdarahdengue per 100.000penduduk
Angka kesakitanmalaria
Presentase orangdengan tuberkulosis(TB) mendapatkanpelayanan TB sesuaistandar
Presentase orangberesiko terinveksiHIV mendapatkanpemeriksaan HIVsesuai standar
102.22Program Pencegahan danPenanggulangan PenyakitMenular
KabupatenBatang 595,000,000 645,000,0000 0
Halaman 23 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
Persentase anak usia0-11 bulan yangmendapatkanimunisasi dasarlengkap
Desa/kelurahanUniversal ChildImmunization (UCI)
98.60 %
100.00 %
98.60 %
100.00 %Pelayanan vaksinasi bagibalita dan anak sekolah
KabupatenBatang
102.22.4 90,000,000 105,000,0000 0
11,300,000Pertemuan TIM POKJA KIPIDalam Rangka EvaluasiKasus KIPI
Sangatdibutuhkan
4 Kegiatan 16,300,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
11,200,000Pertemuan dan PerencanaanEvaluasi Program Imunisasi
Sangatdibutuhkan
4 Kegiatan 16,200,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
5,450,000Pertemuan Persiapan BIASSangat
dibutuhkan2 Kegiatan 5,450,000
Dana AlokasiUmum (D A U)
Usulan OPD0 0
9,550,000Pertemuan Evaluasi KinerjaProgram Imunisasi (Bides)terhadap Capaian UCI
Sangatdibutuhkan
2 Kegiatan 14,550,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
1,575,000Honor Peserta Kegiatan DQS Sangat
dibutuhkan21
orang/hari1,575,000
Dana AlokasiUmum (D A U) Usulan OPD0 0
1,575,000Honor Peserta Kegiatan SSSangat
dibutuhkan21
orang/hari1,575,000
Dana AlokasiUmum (D A U)
Usulan OPD0 0
18,900,000
Honor Petugas PengambilanVaksin Puskesmas ke DinasKesehatan
Sangatdibutuhkan
1 Tahun 18,900,000
Dana AlokasiUmum (D A U)
Usulan OPD0 0
2,250,000Honor Petugas PelacakanKasus KIPI
Sangatdibutuhkan
1 Tahun 2,250,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
7,075,000Belanja Cetak Sertifikat IDLSangat
dibutuhkan1 Tahun 7,075,000
Dana AlokasiUmum (D A U)
Usulan OPD0 0
800,000Belanja PenggandaanFotocopy
Sangatdibutuhkan
1 Tahun 800,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
11,400,000
Perjalanan Dinas Luar DaerahPengambilan Vaksin keDinkes Provinsi Jawa Tengah
Sangatdibutuhkan
1 Tahun 11,400,000
Dana AlokasiUmum (D A U)
Usulan OPD0 0
Halaman 24 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
3,000,000Perjalanan Dinas Luar DaerahPengambilan ADS ke Salatiga
Sangatdibutuhkan
1 Tahun 3,000,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
1,200,000
Perjalanan Dinas Luar DaerahKonsultasi ke DinasKesehatan Provinsi JawaTengah
Sangatdibutuhkan
1 Tahun 1,200,000
Dana AlokasiUmum (D A U)
Usulan OPD0 0
1,575,000Perjalanan Dinas DalamDaerah Dalam Rangka Bintekke Puskesmas
Sangatdibutuhkan
1 Tahun 1,575,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
3,150,000
Perjalanan Dinas DalamDaerah MonitoringPelaksanaan BIAS kePuskesmas/Sekolah
Sangatdibutuhkan
1 Tahun 3,150,000
Dana AlokasiUmum (D A U)
Usulan OPD0 0
Angka keberhasilanpengobatan TB ParuBTA Positif
90.80 % 90.80 %Pelayanan pencegahan danpenanggulangan penyakitmenular
KabupatenBatang
102.22.5 280,000,000 300,000,0000 0
9,570,000Pertemuan Perencanaan danEvaluasi Program TB
Perlu1 kegiatan 9,570,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
4,615,000Pertemuan Jejaring ExternalProgram TB
Perlu1 kegiatan 4,615,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
3,980,000Pertemuan Validasi DataProgram TB
Perlu1 kegiatan 3,980,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
6,485,000Pertemuan Penguatan PPM(Public Privat Mix) ProgramTB
Perlu1 kegiatan 6,485,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
30,000,000Screening 10 Suspek TB Penting12 bulan 35,000,000Dana Alokasi
Umum (D A U)Usulan OPD0 0
4,215,000Pertemuan evaluasipelaksanaan uji silang bagipetugas laboratorium
Penting1 kegiatan 4,215,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
30,000,000Pembacaan 10 Slide suspekTB
Penting12 bulan 35,000,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
7,200,000Pengobatan TB MDR Penting12 bulan 7,200,000Dana Alokasi
Umum (D A U)Usulan OPD0 0
6,300,000Belanja Reagen Laboratorium(Minyak Emersi) Penting1 paket 6,300,000
Dana AlokasiUmum (D A U) Usulan OPD0 0
Halaman 25 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
7,455,000Pertemuan PenguatanProgram Kolaborasi TB-HIV
Penting1 kegiatan 7,455,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
4,615,000Rapat Koordinasi PengelolaProgram HIV / AIDS
Perlu1 kegiatan 4,615,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
10,000,000VCT Mobile Penting12 bulan 10,000,000Dana Alokasi
Umum (D A U)Usulan OPD0 0
7,305,000
Rapat Koordinasi PemangkuKebijakan dan KooordinasiLapangan Program HIV /AIDS
Perlu1 kegiatan 7,305,000
Dana AlokasiUmum (D A U)
Usulan OPD0 0
3,220,000SOsialisasi PemulasaranJenazah Pasien B2O
Penting1 kegiatan 3,220,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
4,020,000Pertemuan Validasi DataProgram HIV/AIDS
Penting1 kegiatan 4,020,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
2,310,000Rapat persiapan surveyterpadu biologis dan perilaku(STBP)
Penting1 kegiatan 2,310,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
1,760,000Rapat evaluasi pelaksanaansurvey terpadu biologis danperilaku (STBP)
Penting1 kegiatan 1,760,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
4,315,000Pertemuan Program Hepatitis
Penting1 kegiatan 4,315,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
4,175,000Rapat Kooordinasi pengelolaprogram kusta
Perlu01 kegiatan 4,175,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
3,000,000Pelaksanaan pengendalianpenderita kusta
Penting1 kegiatan 3,000,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
21,200,000 Rapid Village Survey (RVS)Kusta
Penting12 bulan 26,200,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
25,000,000Pengobatan Kusta Penting12 bulan 30,000,000Dana Alokasi
Umum (D A U)Usulan OPD0 0
27,540,000Kelompok PErawatan Diri(KPD) kusta dengankecacatan
Penting12 bulan 27,540,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
6,920,000
Sosialisasi peningkatan perankader dalam deteksi dinipenemuan ISPA/Pneumonia
Penting1 kegiatan 6,920,000
Dana AlokasiUmum (D A U)
Usulan OPD0 0
Halaman 26 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
6,850,000Rapat Koordinasi PengelolaProgram ISPA/Diare danTyphoid
Perlu1 kegiatan 6,850,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
19,200,000Honorarium ProgramerHIV/AIDS
Penting12 bulan 19,200,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
1,250,000Belanja Penggandaan Penting1 paket 1,250,000Dana Alokasi
Umum (D A U)Usulan OPD0 0
17,500,000Belanja perjalanan dinas Penting12 bulan 17,500,000Dana Alokasi
Umum (D A U)Usulan OPD0 0
Persentase penderitaDBD yang ditemukandan ditangani
Angka kematian(CFR) DemamBerdarah Dengue
100.00 %
1.00 %
100.00 %
1.00 %Pemusnahan/karantinasumber penyebab penyakitmenular
KabupatenBatang
102.22.7 110,000,000 120,000,0000 0
7,730,000Rapat Koordinasi PengelolaProgram DBD
Perlu1 kegiatan 7,730,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
4,175,000Rapat Koordinasi pengelolaprogram malaria dan filariasis Perlu1 kegiatan 4,175,000
Dana AlokasiUmum (D A U) Usulan OPD0 0
2,250,000Follow up malaria danfilariasis
Perlu12 bulan 2,250,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
10,500,000Monitoring pelaksanaanFoging
Perlu12 bulan 10,500,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
33,600,000Honorarium/upah tenagaharian lepas
Perlu12 bulan 33,600,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
600,000Belanja alat listrik danelektronik
Perlu1 paket 600,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
44,800,000Belanja bahan bakarminyak/gas
Perlu12 bulan 54,800,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
4,345,000Belanja perjalanan dinas Perlu12 bulan 4,345,000Dana Alokasi
Umum (D A U)Usulan OPD0 0
2,000,000Belanja pemeliharaan mesinfogging
Perlu1 paket 2,000,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
Acute Flacid Paralisis(AFP) rate
2.00 Per100.000
penduduk <15th
2.00 Per100.000
penduduk<15 th
Surveilans Penyakit Menular KabupatenBatang
102.22.12
115,000,000 120,000,0000 0
Halaman 27 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
10,360,000Pertemuan Perencanaan danEvaluasi Program Surveilans
Sangatdibutuhkan
2 kegiatan 10,360,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
7,775,000Sosialisasi PenangananKasus KLB
Sangatdibutuhkan
1 kegiatan 7,775,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
3,750,000Pelacakan danPenanggulangan KLB
Sangatdibutuhkan
1 Tahun 4,750,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
7,500,000Surveilans Aktif keDesa/Puskesmas/RS
Sangatdibutuhkan
1 Tahun 9,500,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
2,250,000Pengambilan Sampel KasusKLB dan Penyakit PD3I
Sangatdibutuhkan
1 Tahun 4,250,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
1,050,000Kunjungan Ulang PascaKejadian Kasus KLB
Sangatdibutuhkan
1 Tahun 1,050,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
1,500,000Cetak Poster dan FormLaporan Surveilans
Sangatdibutuhkan
1 Tahun 1,500,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
3,000,000Belanja Alat LaboratoriumHabis Pakai
Sangatdibutuhkan
1 Tahun 3,000,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
670,000Belanja PenggandaanFotocopy
Sangatdibutuhkan
1 Tahun 670,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
6,500,000Pengiriman Sampel keLaboratorium
Sangatdibutuhkan
1 Tahun 6,500,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
1,575,000Perjalanan Dinas DalamDaerah Bintek ke Puskesmas
Sangatdibutuhkan
1 Tahun 1,575,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
11,800,000Pertemuan Petugas HajiSangat
dibutuhkan4 Kegiatan 11,800,000
Dana AlokasiUmum (D A U)
Usulan OPD0 0
7,470,000Pertemuan EvaluasiPelaksanaan ProgramKesehatan Haji
Sangatdibutuhkan
1 Kegiatan 7,470,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
27,200,000Pemeriksaan Kesehatan danVaksinasi Meningitis CJH
Sangatdibutuhkan
4 Kegiatan 27,200,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
7,500,000Honor Petugas Entry DataSiskohatkes Tahap 1 danTahap II
Sangatdibutuhkan
1 Tahun 7,500,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
Halaman 28 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
1,500,000
Perjalanan Dinas Luar DaerahPengambilan VaksinasiMeningitis dan PerlengkapanHaji
Sangatdibutuhkan
1 Tahun 1,500,000
Dana AlokasiUmum (D A U)
Usulan OPD0 0
13,600,000
Perjalanan Dinas Luar DaerahPendampingan (pengantarandan penjemputan) CJH keEmbarkasi Solo (PP)
Sangatdibutuhkan
1 Tahun 13,600,000
Dana AlokasiUmum (D A U)
Usulan OPD0 0
100.00 %100.00 %Presentasepuskesmasterakreditasi
102.23 Program StandarisasiPelayanan Kesehatan
KabupatenBatang 305,000,000 1,900,000,0000 1,025,000,000
Presentase tenagakesehatan yangberijin
Presentase saranakesehatan yangberijin
91.00 %
100.00 %
91.00 %
100.00 %Pembangunan danpemutakhiran data dasarstandar pelayanankesehatan
KabupatenBatang
102.23.3 230,000,000 260,000,0000 0
230,000,000
Pembangunan danPemutakhiran data dasarstandar pelayanan kesehatan
-1 paket 260,000,000
Dana AlokasiUmum (D A U)
Usulan OPD0 0
PresentasePuskesmas yangmenggunakan SistemInformasi Berbasisteknologi Informasi(SIMPUS)
100.00 % 100.00 %Pembangunan danPengembangan SistemInformasi Kesehatan Daerah
DinasKesehatan
Kab. Batang
102.23.7 75,000,000 75,000,0000 0
25,000,000Upgrade Si Slamet (SPGDT) -1 Paket 25,000,000Dana Alokasi
Umum (D A U)Usulan OPD0 0
25,000,000Integrasi Aplikasi KIA -1 paket 25,000,000Dana Alokasi
Umum (D A U)Usulan OPD0 0
25,000,000Integrasi KBS -1 paket 25,000,000Dana Alokasi
Umum (D A U)Usulan OPD0 0
Jumlah PuskesmasAkreditasi
10.00Puskesmas
10.00PuskesmasAkreditasi Puskesmas Kabupaten
Batang102.23.8 0 1,565,000,0000 1,025,000,000
0
Akreditasi Pusk. Gringsing I,Re Akreditasi Pusk. Batang Idan II, Subah, Bandar I, BladoI, Gringsing II, Banyuputih,Kandeman, dan Bawang
Sangatdibutuhkan
10 paket 1,565,000,000
DAK BIDANGKesehatan
Usulan OPD0 1,025,000,000
Halaman 29 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
69.00 %
1.36 %
67.00 %
1.34 %
Cakupan kunjunganrawat jalan dipuskesmas
Cakupan kunjunganrawat inap dipuskesmas
102.25
Program Pengadaan,Peningkatan dan PerbaikanSarana dan PrasaranaPuskesmas/ PuskemasPembantu dan Jaringannya
KabupatenBatang 5,800,000,000 6,750,000,0000 6,754,740,000
TerbangunnyaPuskesmas Subah
1.00 unit 1.00 unitPembangunan puskesmas PuskesmasSubah
102.25.1 3,000,000,000 3,300,000,0000 0
3,000,000,000Pembangunan PuskesmasSubah
sangatdibutuhkan
1 paket 3,300,000,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
Jumlah pengadaanpusling/ambulance/mobil jenazah
4.00 Unit 4.00 UnitPengadaan puskesmaskeliling
PuskemasSubah,
Gringsing I,Bawang dan
Bandar
102.25.4 1,000,000,000 1,400,000,0000 0
1,000,000,000Pengadaan PuskesmasKeliling/mobil jenazah
sangatdibutuhkan
4 unit 1,400,000,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
Tersedianya saranaair Bersih
1.00 Paket 1.00 PaketPengadaan sarana danprasarana puskesmas
PudkesmasGringsing I
102.25.7 225,000,000 00 0
225,000,000Pengadaan Sarana danPrasarana Puskesmas
sangatdibutuhkan
1 Paket 0Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
Jumlah Puskemasyang ditingkatkanmenjadi PuskesmasRawat Inap
2.00 Paket 2.00 PaketPeningkatan puskesmasmenjadi puskesmas rawatinap
PuskesmasBlado I danBatang II
102.25.19
100,000,000 00 0
50,000,000DED Rawat Inap PuskesmasBlado I
sangatdibutuhkan
1 Paket 0Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
50,000,000DED Rawat Inap PuskesmasBatang II
sangatdibutuhkan
1 paket 0Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
Jumlah puskesmasyang direhab
1.00 paket 1.00 paketRehabilitasi sedang/beratPuskesmas
PuskesmasBawang
102.25.25
50,000,000 00 0
50,000,000DED Puskesmas Bawangsangat
dibutuhkan1 paket 0
Dana AlokasiUmum (D A U)
Usulan OPD0 0
Puskemas Tulis 1.00 Unit 1.00 UnitRehabilitasi Rumah DinasMedis / Paramedis
PuskesmasTulis
102.25.28
225,000,000 00 0
225,000,000Rehabilitasi Rumah DinasMedis / Paramedis
sangatdibutuhkan
1 Paket 0Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
Halaman 30 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
PuskesmasPembantu Kedawung,Terban, Kebondalem,Ketanggan
Terbangunnya PustuSidorejo Gringsing
4.00 Paket
1.00 unit
4.00 Paket
1.00 unitRehabilitasi sedang/beratPuskesmas Pembantu
Kedawung,Terban,Kebondalem,Ketangga
n,Sidorejo
102.25.29
1,200,000,000 500,000,0000 0
300,000,000Rehabiltasi sedang/beratpuskesmas pembantuKedawung
sangatdibutuhkan
1 Paket 250,000,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
200,000,000Rehab gedung PuskesmasPembantu Sidorejo Gringsing
Gedung rusakparah
Desa Sidorejo1 paket 0
Pendapatan AsliDaerah (P A D) Akselerasi0 0
300,000,000Rehabiltasi sedang/beratpuskesmas pembantu Terban
sangatdibutuhkan
1 paket 250,000,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
200,000,000Rehabiltasi sedang/beratpuskesmas pembantuKebondalem
sangatdibutuhkan
1 paket 0Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
200,000,000Rehabiltasi sedang/beratpuskesmas pembantuKetanggan
sangatdibutuhkan
1 paket 0Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
Halaman 31 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
Tersedianya IPL diPuskesmas Bawangdan Bandar 1
TerbangunnyaPuskesmas BatangIII, Reban, danWonotunggal
Tersedianya MobilAmbulance PublicService Center (PSC)119
TerbangunnyaGedung PublicService Center (PSC)119
TersedianyaPerangkat sisteminformasi dankomunikasi PublicService Center (PSC)119
Tersedianya AlatKesehatan di RuangTindakan PoskoPublic Service Center(PSC) 119
2.00 paket
3.00 unit
3.00 unit
1.00 unit
1.00 paket
1.00 paket
2.00 paket
3.00 unit
3.00 unit
1.00 unit
1.00 paket
1.00 paketDAK Bidang KesehatanPelayanan Kesehatan Dasar-Pengadaan, Peningkatandan Perbaikan Sarana danPrasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu danJaringannya
Dinkes102.25.3
70 1,550,000,0000 6,754,740,000
0
Pembangunan InstalasiPengolahan Limbah (IPL)Puskesmas di Bawang danBandar I
Sangatdibutuhkan
2 unit 600,000,000
DAK BIDANGKesehatan
Usulan OPD0 500,000,000
0Pembangunan PuskesmasBatang III
Sangatdibutuhkan
1 unit 0DAK BIDANG
Kesehatan Usulan OPD0 2,000,000,000
0Pembangunan PuskesmasReban
Sangatdibutuhkan
1 unit 0DAK BIDANG
Kesehatan Usulan OPD0 1,500,000,000
0Pembangunan PuskesmasWonotunggal
Sangatdibutuhkan
1 unit 0DAK BIDANG
Kesehatan Usulan OPD0 1,500,000,000
0Pengadaan Ambulance PublicService Center (PSC) 119
Sangatdibutuhkan
3 unit 0DAK BIDANG
Kesehatan Usulan OPD0 600,000,000
Halaman 32 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
0Pembangunan Gedung PublicService Center (PSC) 119
Sangatdibutuhkan
1 unit 750,000,000DAK BIDANG
Kesehatan Usulan OPD0 500,000,000
0
Pengadaan Perangkat sisteminformasi dan komunikasiPublic Service Center (PSC)119
Sangatdibutuhkan
1 paket 100,000,000
DAK BIDANGKesehatan
Usulan OPD0 54,740,000
0
Pengadaan Alat Kesehatan diRuang Tindakan Posko PublicService Center (PSC) 119
Sangatdibutuhkan
1 paket 100,000,000
DAK BIDANGKesehatan
Usulan OPD0 100,000,000
100.00 %100.00 %Masyarakat miskinyang mempunyaijaminan pelayanankesehatan
102.28Program KemitraanPeningkatan PelayananKesehatan
KabupatenBatang 16,000,000,000 15,000,000,0000 0
Jumlah masyarakatmiskin pesertaJamkesda yangterintegrasi denganJKN, Jumlahkunjunganmasyarakat miskin dipelayanan kesehatandasar, Jumlahkunjunganmasyarakat dipelayanan kesehatanrujukan di faskesyang bekerja sama
25000.00 jiwa 25000.00jiwa
Kemitraan Pengobatan BagiPasien Kurang Mampu Kabupaten
Batang102.28.7 16,000,000,000 15,000,000,0000 0
16,000,000,000Pengobatan bagi pasienkurang mampu
sangatdibutuhkan
12 bulan 15,000,000,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
95.00 %90.00 %Presentase warganegara usia 60 tahunkeatas mendapatkanskrining kesehatansesuai standar
102.30Program PeningkatanPelayanan KesehatanLansia
KabupatenBatang 115,000,000 127,000,0000 0
tersedianya lansia kit
pelatihan kaderposyandu lansia
15.00 kit
200.00 orang
15.00 kit
200.00orang
Pelayanan pemeliharaankesehatan
kabupatenbatang
102.30.1 115,000,000 127,000,0000 0
Halaman 33 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
70,775,000pertemuan revitalisasiposyandu lansia
sangatdibutuhkan
1 paket 73,175,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
23,280,000pertemuan pengembanganpuskesmas santun lansia
sangatdibutuhkan
2 paket 25,680,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
14,545,000pertemuan koordinasi danevaluasi kegiatan kesehatanlansia
sangatdibutuhkan
2 paket 16,945,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
4,000,000perjalanan dinas dalamdaerah
sangatdibutuhkan
1 paket 6,400,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
2,400,000perjalanan dinas luar daerah sangat
dibutuhkan1 paket 4,800,000
Dana AlokasiUmum (D A U) Usulan OPD0 0
Halaman 34 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
101.97 per100.000
12.50 per100.000
15.50 per100.000
5.40 %
8.60 %
98.00 %
99.50 %
99.90 %
93.00 %
109.81 per100.000
13.00 per100.000
15.80 per100.000
5.60 %
8.90 %
97.00 %
99.00 %
99.70 %
90.00 %
Angka kematian ibu(AKI)
Angka kematian bayi(AKB)
Angka kematian balita(AKBA)
Presentase beratbadan lahir rendah
Presentase ibu hamilkekurangan energikronis (KEK)
Presentase ibu hamilmendapatkanpelayanan ibu hamilsesuai standar
Cakupan ibu bersalinmendapatkanpelayanan persalinansesuai standar
Persentase bayi barulahir mendapatkanpelayanan kesehatanbayi baru lahir
Presentase anak usia0-59 bulan yangmendapatkanpelayanan kesehatanbalita sesuai standar
102.32Program PeningkatanKeselamatan Ibu Melahirkandan Anak
KabupatenBatang 325,000,000 2,772,740,0000 2,397,740,000
Cakupan Ibu HamilKomplikasi yangDitangani
Cakupan KunjunganIbu Nifas
100.00 %
99.80 %
100.00 %
99.80 %Peningkatan PelayananKesehatan Ibu
KabupatenBatang
102.32.4 200,000,000 225,000,0000 0
41,500,000Lomba Ibu Cerdas SuamiSiaga Tingkat Kabupaten
Sangatdibutuhkan
1 paket 44,625,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
Halaman 35 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
28,650,000Pertemuan Koordinasi danEvaluasi Kesga-Gizi
Sangatdibutuhkan
2 paket 31,775,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
16,330,000Pertemuan Audit MaternalPerinatal
Sangatdibutuhkan
2 paket 19,455,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
28,160,000Pertemuan Audit MaternalPerinatal Pembelajaran
Sangatdibutuhkan
3 paket 31,285,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
19,029,000Supervisi FasilitatifSangat
dibutuhkan1 paket 22,154,000
Dana AlokasiUmum (D A U)
Usulan OPD0 0
25,250,000Pertemuan Deteksi Dini danTatalaksana Kegawatan padaIbu
Sangatdibutuhkan
2 paket 28,375,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
35,081,000Pertemuan Review AsuhanPersalinan Normal
Sangatdibutuhkan
2 paket 38,206,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
6,000,000Belanja Perjalanan Dinas LuarDaerah
Sangatdibutuhkan
1 paket 9,125,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
Cakupan KunjunganNeonatal Lengkap
Cakupan NeonatusKomplikasi yangDitangani
99.20 %
100.00 %
99.20 %
100.00 %Peningkatan PelayananKesehatan Anak
KabupatenBatang
102.32.5 125,000,000 150,000,0000 0
30,450,000Lomba Balita SehatSangat
dibutuhkan1 paket 36,700,000
Dana AlokasiUmum (D A U)
Usulan OPD0 0
19,918,000Pertemuan Review KunjunganNeonatal dengan MTBM
Sangatdibutuhkan
2 paket 26,168,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
16,710,000Pertemuan EvaluasiPuskesmas PKPR
Sangatdibutuhkan
1 paket 22,960,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
57,922,000Pertemuan Gerakan ASIEksklusif
Sangatdibutuhkan
1 paket 64,172,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
cakupan persalinanmasyarakat miskinyang belummempunyai jaminanpersalinan di faskes
100.00 % 100.00 %
Jampersal kabupatenbatang
102.32.6 0 2,397,740,0000 2,397,740,000
0Jaminan Persalinan diFasilitas PelayananKesehatan
sangatdibutuhkan
1 paket 2,316,430,000DAK BIDANG
Kesehatan Usulan OPD0 2,316,430,000
Halaman 36 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
0Dukungan ManajemenJampersal
sangatdibutuhkan
1 paket 81,310,000DAK BIDANG
Kesehatan Usulan OPD0 81,310,000
80.00 %
92.00 %
92.00 %
100.00 %
70.00 %
88.00 %
85.00 %
100.00 %
Presentase warganegara usia 15-59tahun mendapatkanskrining kesehatansesuai standar
Presentase penderitahipertensi mendapatpeayanan kesehatansesuai standar
Presentasepenyandang diabetesmelitus (DM) yangmendapatkanpelayanan kesehatansesuai standar
Persentase orangdengan gangguanjiwa (ODGJ) beratyang mendapatkanpelayanan kesehatanjiwa sesuai standar
102.33Program Pencegahan danPenanggulangan PenyakitTidak Menular
KabupatenBatang 770,000,000 00 0
Tersedianya obat,alat kesehatan danbahan habis pakai(posbindu kit)
42.00 unit 42.00 unitPengendalian Faktor ResikoPenyakit Tidak Menular Kabupaten
Batang102.33.1 770,000,000 00 0
469,000,000Posbindu Penyakit TidakMenular (PTM)
Penting12 bulan 0Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
301,000,000Pembelian Posbindu Kit Penting1 paket 0Dana Alokasi
Umum (D A U)Usulan OPD0 0
23 PUSKESMAS WONOTUNGGAL ( BLUD ) 1,564,117,500 1,720,530,0000 0
Urusan Kesehatan102 1,564,117,500 1,720,530,0000 0
12.00 Bulan12.00 BulanTercapainyamasyarakat yangsehat
102.48Program PelayananKesehatan ( OperasionalBLUD)
PuskesmasWonotungga
l1,564,117,500 1,720,530,0000 0
Halaman 37 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
Tercapainyamasyarakat yangsehat
12.00 Bulan 12.00 BulanKegiatan PelayananKesehatan BLUD
PuskesmasWonotunggal
102.48.1 1,564,117,500 1,720,530,0000 0
209,825,000Belanja Pegawai Perlu12 Bulan 220,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
1,169,292,500Belanja Barang dan Jasa Perlu12 Bulan 1,300,530,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
185,000,000Belanja Modal Perlu12 Bulan 200,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
24 PUSKESMAS BANDAR I ( BLUD ) 3,268,158,000 3,594,973,0000 0
Urusan Kesehatan102 3,268,158,000 3,594,973,0000 0
12.00 Bulan12.00 BulanTercapainyaMasyarakat YangSehat
102.48Program PelayananKesehatan ( OperasionalBLUD)
PuskesmasBandar I 3,268,158,000 3,594,973,0000 0
TercapainyaMasyarakat YangSehat
12.00 Bulan 12.00 BulanKegiatan PelayananKesehatan BLUD
PuskesmasBandar I
102.48.1 3,268,158,000 3,594,973,0000 0
402,033,000Belanja Pegawai perlu12 bulan 450,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
2,646,125,000Belanja Barang Jasa perlu12 bulan 2,894,973,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
220,000,000Belanja Modal perlu12 bulan 250,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
25 PUSKESMAS BANDAR II ( BLUD ) 792,708,000 816,489,0000 0
Urusan Kesehatan102 792,708,000 816,489,0000 0
12.00 bulan12.00 bulanTerlaksananyakegiatan pelayanankesehatan (operasional BLUD )
102.48Program PelayananKesehatan ( OperasionalBLUD)
PUSKESMASBANDAR II 792,708,000 816,489,0000 0
Terlaksananyakegiatan pelayanankesehatan (operasional BLUD )
12.00 bulan 12.00 bulanKegiatan PelayananKesehatan BLUD
PUSKESMASBANDAR II
102.48.1 792,708,000 816,489,0000 0
86,000,000Belanja Pegawai BLUDBelanja
Pegawai BLUD12 bulan 100,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
606,708,000Belanja Barang dan JasaBLUD Puskesmas
Belanja Barangdan Jasa
BLUDPuskesmas
12 bulan 616,489,000Dana BLUD
Usulan OPD0 0
Halaman 38 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
100,000,000Belanja modal Peralatan danmesin -BLUD
Belanja modalPeralatan danmesin -BLUD
12 bulan 100,000,000Dana BLUD
Usulan OPD0 0
26 PUSKESMAS BLADO I ( BLUD ) 1,712,000,000 1,764,000,0000 0
Urusan Kesehatan102 1,712,000,000 1,764,000,0000 0
12.00 Bulan12.00 BulanTercapainyaPelayanan KesehatanOperasional BLUD
102.48Program PelayananKesehatan ( OperasionalBLUD)
PUSKESMASBLADO I 1,712,000,000 1,764,000,0000 0
TercapainyaPelayanan KesehatanOperasional BLUD
12.00 BULAN12.00
BULANKegiatan PelayananKesehatan BLUD
PUSKESMASBLADO I
102.48.1 1,712,000,000 1,764,000,0000 0
314,000,000BELANJA PEGAWAI BLUD PERLU12 BULAN 314,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
1,070,000,000BELANJA BARANG DANJASA BLUD
PERLU12 BULAN 1,050,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
328,000,000BELANJA MODAL BLUD PERLU12 BULAN 400,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
27 PUSKESMAS BLADO II ( BLUD ) 589,680,000 613,297,0000 0
Urusan Kesehatan102 589,680,000 613,297,0000 0
12.00 Bulan12.00 BulanTercapainya KegiatanPelayanan Kesehatan( Operasional BLUD )
102.48Program PelayananKesehatan ( OperasionalBLUD)
PuskesmasBlado II 589,680,000 613,297,0000 0
Tercapainya KegiatanPelayanan Kesehatan( Operasional BLUD )
12.00 Bulan 12.00 BulanKegiatan PelayananKesehatan BLUD
PuskesmasBlado II
102.48.1 589,680,000 613,297,0000 0
589,680,000Belanja Langsung BLUDSangat
dibutuhkan12 Bulan 613,297,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
28 PUSKESMAS REBAN ( BLUD ) 1,567,907,000 1,646,305,0000 0
Urusan Kesehatan102 1,567,907,000 1,646,305,0000 0
12.00 bulan12.00 bulanTercapainya KegiatanPelayanan Kesehatan( Operasional BLUD )
102.48Program PelayananKesehatan ( OperasionalBLUD)
KabupatenBatang 1,567,907,000 1,646,305,0000 0
Halaman 39 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
Tercapainya KegiatanPelayanan Kesehatan( Operasional BLUD )
12.00 bulan 12.00 bulanKegiatan PelayananKesehatan BLUD
KabupatenBatang
102.48.1 1,567,907,000 1,646,305,0000 0
168,000,000Belanja Pegawai BLUD Perlu12 bulan 170,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
1,199,907,000Belanja Barang dan JasaBLUD
Perlu12 bulan 1,276,305,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
200,000,000Belanja Modal BLUD Perlu12 bulan 200,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
29 PUSKESMAS BAWANG ( BLUD ) 2,892,140,000 3,007,810,0000 0
Urusan Kesehatan102 2,892,140,000 3,007,810,0000 0
12.00 Bulan12.00 BulanTercapainya KegiatanPelayanan Kesehatan( Operasional BLUD )
102.48Program PelayananKesehatan ( OperasionalBLUD)
PuskesmasBawang 2,892,140,000 3,007,810,0000 0
Tercapainya KegiatanPelayanan Kesehatan( Operasional BLUD )
12.00 bulan 12.00 bulanKegiatan PelayananKesehatan BLUD
puskesmasBawang
102.48.1 2,892,140,000 3,007,810,0000 0
290,500,000Belanja Pegawai BLUD Baru12 Bulan 300,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
2,356,640,000Belanja Barang dan JasaBLUD
Baru12 Bulan 2,407,810,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
245,000,000Belanja Modal BLUD Baru12 Bulan 300,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
30 PUSKESMAS TERSONO ( BLUD ) 1,176,200,000 1,236,700,0000 0
Urusan Kesehatan102 1,176,200,000 1,236,700,0000 0
12.00 Bulan12.00 BulanTercapainya KegiatanPelayanan Kesehatan( Operasional BLUD )
102.48Program PelayananKesehatan ( OperasionalBLUD)
PuskesmasTersono 1,176,200,000 1,236,700,0000 0
TercapainyaMasyarakat YangSehat
12.00 Bulan 12.00 BulanKegiatan PelayananKesehatan BLUD
PuskesmasTersono
102.48.1 1,176,200,000 1,236,700,0000 0
152,400,000Belanja Pegawai BLUD Perlu12 Bulan 155,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
150,000,000Belanja Modal BLUD Perlu12 Bulan 200,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
Halaman 40 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
873,800,000Belanja Barang dan JasaBLUD
Perlu12 Bulan 881,700,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
31 PUSKESMAS GRINGSING I ( BLUD ) 1,601,200,000 1,744,500,0000 0
Urusan Kesehatan102 1,601,200,000 1,744,500,0000 0
12.00 bulan12.00 bulanTercapainya KegiatanPelayanan Kesehatan( Operasional BLUD )
102.48Program PelayananKesehatan ( OperasionalBLUD)
PuskesmasGringsing 1 1,601,200,000 1,744,500,0000 0
TercapainyaMasyarakat YangSehat
12.00 Bulan 12.00 BulanKegiatan PelayananKesehatan BLUD
PuskesmasGringsing I
102.48.1 1,601,200,000 1,744,500,0000 0
122,400,000Belanja Pegawai BLUD Perlu12 bulan 150,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
1,078,800,000Belanja Barang dan JasaBLUD
Perlu12 bulan 1,144,500,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
400,000,000Belanja Modal BLUD Perlu12 bulan 450,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
32 PUSKESMAS GRINGSING II ( BLUD ) 568,873,000 574,794,0000 0
Urusan Kesehatan102 568,873,000 574,794,0000 0
100.00 %100.00 %Kegiatan Pelayanankesehatan BLUD102.48
Program PelayananKesehatan ( OperasionalBLUD)
PuskesmasGringsing II 568,873,000 574,794,0000 0
Tercapainya KegiatanPelayanan Kesehatan( Operasional BLUD )
12.00 Bulan 12.00 BulanKegiatan PelayananKesehatan BLUD
PuskesmasGringsing II
102.48.1 568,873,000 574,794,0000 0
51,997,600Belanja Pegawai BLUD Perlu12 bulan 55,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
477,875,400Belanja Barang dan JasaBLUD
Perlu12 bulan 474,794,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
39,000,000Belanja Modal BLUD Perlu12 bulan 45,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
33 PUSKESMAS LIMPUNG ( BLUD ) 1,843,950,000 2,028,345,0000 0
Urusan Kesehatan102 1,843,950,000 2,028,345,0000 0
Halaman 41 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
12.00 Bulan`12.00 Bulan`Tercapainya
Masyarakat YangSehat
102.48Program PelayananKesehatan ( OperasionalBLUD)
PUSKESMASLIMPUNG 1,843,950,000 2,028,345,0000 0
TercapainyaMasyarakat YangSehat
12.00 Bulan`12.00 Bulan`
Kegiatan PelayananKesehatan BLUD
PUSKESMASLIMPUNG
102.48.1 1,843,950,000 2,028,345,0000 0
240,000,000Belanja Pegawai BLUD Perlu12 Bulan 250,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
1,403,950,000Belanja Barang Dan JasaBLUD
Perlu12 Bulan 1,578,345,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
200,000,000Belanja Modal BLUD Perlu12 Bulan 200,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
34 PUSKESMAS BANYUPUTIH ( BLUD ) 1,137,000,000 1,159,200,0000 0
Urusan Kesehatan102 1,137,000,000 1,159,200,0000 0
100.00 %100.00 %TercapainyaPelayanan Kesehatan(Operasional BLUD)
102.48Program PelayananKesehatan ( OperasionalBLUD)
PuskesmasBanyuputih 1,137,000,000 1,159,200,0000 0
TercapainyaPelayanan KesehatanBLUD
100.00 % 100.00 %Kegiatan PelayananKesehatan BLUD
PuskesmasBanyuputih
102.48.1 1,137,000,000 1,159,200,0000 0
91,200,000Belanja Pegawai BLUD Perlu12 Bulan 100,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
969,800,000Belanja Barang dan JasaBLUD
Perlu12 Bulan 959,200,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
76,000,000Belanja Modal BLUD Perlu12 Bulan 100,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
35 PUSKESMAS SUBAH ( BLUD ) 2,453,455,000 2,698,720,0000 0
Urusan Kesehatan102 2,453,455,000 2,698,720,0000 0
12.00 Bulan12.00 BulanTercapainyaMasyarakat YangSehat
102.48Program PelayananKesehatan ( OperasionalBLUD)
PuskesmasSubah 2,453,455,000 2,698,720,0000 0
TercapainyaMasyarakat YangSehat
12.00 Bulan 12.00 BulanKegiatan PelayananKesehatan BLUD
PuskesmasSubah
102.48.1 2,453,455,000 2,698,720,0000 0
364,650,000Belanja Pegawai BLUD perlu12 bulan 375,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
Halaman 42 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
1,864,955,000Belanja Barang dan JasaBLUD
perlu12 bulan 2,073,720,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
223,850,000Belanja Modal BLUD perlu12 bulan 250,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
36 PUSKESMAS PECALUNGAN ( BLUD ) 1,470,000,000 1,520,000,0000 0
Urusan Kesehatan102 1,470,000,000 1,520,000,0000 0
1520000000.00
1470000000.00 kegiatan
Tercapainya KegiatanPelayanan Kesehatan(operasional BLUD)
102.48Program PelayananKesehatan ( OperasionalBLUD)
PuskesmasPecalungan 1,470,000,000 1,520,000,0000 0
Tercapainya KegiatanPelayanan Kesehatan(operasional BLUD)
1470000000.00 kegiatanpelyanan
kesehatanpuskesmasrawat jalan
1470000000.00 kegiatan
pelyanankesehatanpuskesmasrawat jalan
Kegiatan PelayananKesehatan BLUD
KecamatanPecalungan
102.48.1 1,470,000,000 1,520,000,0000 0
185,500,000Belanja Pegawai BLUDSangat
dibutuhkan1 tahun 1,120,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
1,084,500,000Belanja Barang dan JasaBLUD
Sangatdibutuhkan
1 tahun 200,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
200,000,000Belanja Modal BLUDSangat
dibutuhkan1 tahun 200,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
37 PUSKESMAS TULIS ( BLUD ) 1,705,229,500 1,908,500,0000 0
Urusan Kesehatan102 1,705,229,500 1,908,500,0000 0
12.00 Bulan12.00 BulanTercapainya KegiatanPelayanan Kesehatan( Operasional BLUD )
102.48Program PelayananKesehatan ( OperasionalBLUD)
PuskesmasTulis 1,705,229,500 1,908,500,0000 0
Tercapainya KegiatanPelayanan Kesehatan( Operasional BLUD )
12.00 Bulan 12.00 BulanKegiatan PelayananKesehatan BLUD
PuskesmasTulis
102.48.1 1,705,229,500 1,908,500,0000 0
177,357,600Belanja Pegawai BLUD Perlu12 Bulan 200,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
1,319,700,900Belanja Barang dan JasaBLUD
Perlu12 Bulan 1,483,500,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
208,171,000Belanja Modal BLUD Perlu12 Bulan 225,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
Halaman 43 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
38 PUSKESMAS KANDEMAN ( BLUD ) 1,723,818,300 1,775,532,0000 0
Urusan Kesehatan102 1,723,818,300 1,775,532,0000 0
12.00 Bulan12.00 BulanTercapai nyapelayanan kesehatanBLUD
102.48Program PelayananKesehatan ( OperasionalBLUD)
PuskesmasKandeman 1,723,818,300 1,775,532,0000 0
Tercapainya KegiatanPelayanan Kesehatan( Operasional BLUD )
12.00 Bulan 12.00 BulanKegiatan PelayananKesehatan BLUD
PuskesmasKandeman
102.48.1 1,723,818,300 1,775,532,0000 0
216,918,000Belanja Pegawai BLUD Perlu12 Bulan 250,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
1,335,322,900Belanja Barang dan jasaBLUD
Perlu12 Bulan 1,325,532,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
171,577,400Belanja Modal BLUD Perlu12 Bulan 200,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
39 PUSKESMAS BATANG I ( BLUD ) 1,337,600,000 1,471,360,0000 0
Urusan Kesehatan102 1,337,600,000 1,471,360,0000 0
12.00 1bulan
12.00 1 bulanTercapainya KegiatanPelayanan Kesehatan( Operasional BLUD )
102.48Program PelayananKesehatan ( OperasionalBLUD)
PUSKESMASBATANG 1 1,337,600,000 1,471,360,0000 0
Tercapainya KegiatanPelayanan Kesehatan( Operasional BLUD )
12.00 bulan 12.00 bulanKegiatan PelayananKesehatan BLUD
PUSKESMASBATANG 1
102.48.1 1,337,600,000 1,471,360,0000 0
1,337,600,000Pelayanan Kesehatan BLUD (Operasional BLUD)
PelayananKesehatan
BLUDPuskesmas
Batang 1
12 Bulan 1,471,360,000
Dana BLUD
Usulan OPD0 0
40 PUSKESMAS BATANG II ( BLUD ) 1,011,830,000 1,113,013,0000 0
Urusan Kesehatan102 1,011,830,000 1,113,013,0000 0
12.00 Bulan12.00 BulanTercapainya KegiatanPelayanan Kesehatan(Operasional BLUD)
102.48Program PelayananKesehatan ( OperasionalBLUD)
PuskesmasBatang 2 1,011,830,000 1,113,013,0000 0
Halaman 44 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
tercapainyaMasyarakat yangsehat
12.00 Bulan 12.00 BulanKegiatan PelayananKesehatan BLUD
PuskesmasBatang 2
102.48.1 1,011,830,000 1,113,013,0000 0
100,000,000Belanja Pegawai penting12 bulan 150,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
736,830,000Belanja Barang dan Jasa penting12 bulan 788,013,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
175,000,000Belanja Modal penting12 bulan 175,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
41 PUSKESMAS BATANG III ( BLUD ) 1,160,500,000 1,172,500,0000 0
Urusan Kesehatan102 1,160,500,000 1,172,500,0000 0
0.00 Bulan12.00 BulanTercapainyamasyarakat yangsehat
102.48Program PelayananKesehatan ( OperasionalBLUD)
PuskesmasBatang 3 1,160,500,000 1,172,500,0000 0
Tercapainyamasyarakat yangsehat
12.00 Bulan 12.00 BulanKegiatan PelayananKesehatan BLUD
PuskesmasBatang 3
102.48.1 1,160,500,000 1,172,500,0000 0
120,000,000Belanja Pegawai Penting12 Bulan 150,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
940,500,000Belanja Barang dan Jasa Penting12 Bulan 922,500,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
100,000,000Belanja Modal Penting12 Bulan 100,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
42 PUSKESMAS BATANG IV ( BLUD ) 1,178,548,000 1,225,689,0000 0
Urusan Kesehatan102 1,178,548,000 1,225,689,0000 0
12.00 Bulan12.00 BulanTercapainyamasyarakat sehat102.48
Program PelayananKesehatan ( OperasionalBLUD)
PuskesmasBatang IV 1,178,548,000 1,225,689,0000 0
Tercapainyamasyarakat sehat
12.00 Bulan 12.00 BulanKegiatan PelayananKesehatan BLUD
PuskesmasBatang IV
102.48.1 1,178,548,000 1,225,689,0000 0
126,600,000Belanja Pegawai BLUD Perlu12 Bulan 150,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
951,948,000Belanja Barang Dan JasaBLUD
Perlu12 Bulan 975,689,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
100,000,000Belanja Modal BLUD Perlu12 Bulan 100,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
43 PUSKESMAS WARUNGASEM ( BLUD ) 1,680,000,000 1,763,000,0000 0
Halaman 45 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
Urusan Kesehatan102 1,680,000,000 1,763,000,0000 0
12.00 bulan12.00 bulanTercapainya kegiatanpelayanan kesehatan102.48
Program PelayananKesehatan ( OperasionalBLUD)
PuskesmasWarungasem 1,680,000,000 1,763,000,0000 0
TercapainyaMasyarakat YangSehat
12.00 Bulan 12.00 BulanKegiatan PelayananKesehatan BLUD
PuskesmasWarungasem
102.48.1 1,680,000,000 1,763,000,0000 0
84,600,000Belanja Pegawai BLUD Perlu12 bulan 100,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
1,420,400,000Belanja Barang dan JasaBLUD
Perlu12 bulan 1,488,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
175,000,000Belanja Modal BLUD Perlu12 bulan 175,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
Batang,
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batang
dr. Hidayah Basbeth
IV c
19600530 198703 2 004
TOTAL PAGU INDIKATIF 69,825,595,300 88,885,247,0000 26,884,795,000
Halaman 46 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN