ii - dinkes.batangkab.go.id · ii KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang...

112

Transcript of ii - dinkes.batangkab.go.id · ii KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang...

ii

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat

dan hidayah-Nya, Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Batang ini disusun mendasari Peraturan

Bupati Batang Nomor …… Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan disahkan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 ini,

diharapkan Dinas Kesehatan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan

negara dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi

(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya

akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance).

Batang, 2018

KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN BATANG

Dr. HIDAYAH BASBETHPembina Utama Muda

NIP. 19600530 198703 2 004

iii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ............................................................................................... i

KATA PENGANTAR ............................................................................................. ii

DAFTAR ISI .......................................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................... 1

1.1. Latar Belakang ............................................................................... 1

1.2 . Landasan Hukum ........................................................................... 3

1.3. Maksud dan Tujuan ........................................................................ 5

1.4 Sistematika Penulisan .................................................................... 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2017 .............. 8

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2017 dan

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kesehatan ..............................

BAB V PENUTUP ............................................................................................... 70

LAMPIRAN TABELUsulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun2019 Kabupaten Batang

Capaian Renstra Dinas Kesehatan TAHUN 2017........................... 8

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan ................................. 39

2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahu 2019 ................... 55

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ................ 56

BAB III TUJUAN, SASARAN DINAS KESEHATAN .......................................... 57

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ......................................... 57

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Batang .. 62

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu

kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini

dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah senantiasa

konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan

pembangunan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Selaras dengan hal tersebut, perencanaan pembangunan daerah

Kabupaten Batang Tahun 2019 mengacu pada perencanaan

Nasional dan Provinsi Jawa Tengah sehingga diharapkan ada

kesinambungan program-program pembangunan dari tingkat pusat

hingga daerah.

Selain itu, perencanaan pembangunan daerah dilakukan

bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan

peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana

tata ruang dengan rencana pembangunan daerah serta

mempertimbangkan kondisi dan potensi yang dimiliki, sesuai dengan

dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Disamping itu, perencanaan pembangunan harus disesuaikan

dengan kondisi riil yang dialami oleh daerah dengan

mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, dimana

kapasitas fiskal memegang peranan penting dan menentukan dalam

memilih arah kebijakan pembangunan yang akan ditempuh.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Kabupaten Batang

adalah bagian dari suatu sistem perencanaan pembangunan yang

merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menggambarkan

permasalahan pembangunan daerah serta indikasi daftar program

dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2019 oleh Dinas

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 2

Kesehatan Kabupaten Batang untuk memecahkan permasalahan

pembangunan daerah bidang kesehatan secara terencana melalui

sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten.

Mengingat Tahun 2018 merupakan awal dari Rencana

Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Batang dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Batang yang belum ditetapkan dan di sahkan maka dasar

penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Mengacu pada

Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJPD) Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 dan

Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2017-

2022 diintegrasikan dengan Rencana Strategis Kementerian

Kesehatan dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa

Tengah. Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Batang, yang

selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam mengoperasionalkan

RKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan

Kabupaten Batang dalam menjalankan Visi dan Misi jangka

menengah daerah.

Rumusan misi dalam Rancangan Akhir Dokumen RPJMD ini

sebagai penjabaran atas visi “Terwujudnya Kabupaten Batang yang

Harmonis, Berdaya Saing Agamis, Tenteram dan Sejahtera Pada

Tahun 2022” adalah :

a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan tatakelola

pemerintahan berbasis e goverment didukung pengembangan

kerja sama.

b. Meningkatkan kualitas pembangunan sumberdaya manusia

seutuhnya melalui optimalisasi gerakan pemberdayaan

masyarakat di berbagai bidang secara terpadu.

c. Meningkatkan perkembangan perekonomian daerah secara

berkelanjutan didukung infrastruktur dan kawasan berkualitas

yang ramah lingkungan.

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 3

d. Meningkatkan keamanan, ketentraman dan kerukunan

(kondusifitas daerah) bagi pelaksanaan pembangunan

didukung dengan pengamalan ajaran keagamaan dan nilai-nilai

budaya luhur.

1.2. Landasan HukumLandasan hukum penyusunan RENJA Dinas Kesehatan

Kabupaten Batang Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan

Kabupaten Daerah Tingkat II Batang;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 4

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2014

tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun

2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) Kabupaten Batang Tahun 2005 – 2025;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan

Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Batang;

16. Peraturan Bupati Batang Nomor 97 Tahun 2012 tentan Standar

Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Batang

17. Peraturan Bupati Batang Nomor …. Tahun 2018 tentang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten

Batang Tahun 2019.

1.3. Maksud dan Tujuan1. Maksud

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Batang

Tahun 2019 disusun dengan maksud sebagai upaya untuk

memberikan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 5

(stakeholder) pembangunan kesehatan di Kabupaten Batang

dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan tahun 2019.

2. Tujuana. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan

tahunan dibidang kesehatan yang sesuai dengan

kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi di

daerah dengan melihat sumberdaya yang ada.

b. Diperolehnya program-program prioritas yang menjadi

upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

Kabupaten Batang dalam pembangunan kesehatan.

1.4. Sistematika PenulisanAdapun sistematika penyusunan RENJA Dinas Kesehatan

Kabupaten Batang Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini memberi gambaran umum tentang penyusunan

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

1.1. Latar Belakang

Bagian ini mengemukakan pengertian ringkas tentang

RENJA Dinas Kesehatan, proses penyusunannya, dan

keterkaitannya dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas

Kesehatan serta tindak lanjutnya dengan proses

penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Bagian ini memuat peraturan-peraturan yang

mendasari penyusunan RENJA Dinas Kesehatan

Kabupaten Batang.

1.3. Maksud dan Tujuan

Bagian ini memberikan penjelasan mengenai maksud

dan tujuan dari penyusunan RENJA Dinas Kesehatan

Kabupaten Batang.

1.4. Sistematika Penulisan

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 6

Bagian ini menguraikan pokok bahasan dalam

penulisan RENJA Dinas Kesehatan serta susunan garis

besar isi dokumen.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Kesehatan Tahun 2017

Bab ini memuat review kajian terhadap hasil evaluasi

pelaksanaan RENJA Dinas Kesehatan Tahun 2017 dan

Perkiraan Tahun 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Kesehatan Tahun

2017 dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan

Bagian ini menguraikan review hasil evaluasi

pelaksanaan RENJA Dinas Kesehatan tahun 2017 dan

realisasi Renstra Dinas Kesehatan mengacu pada hasil

Laporan Kinerja Tahunan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kesehatan

Bagian ini menguraikan capaian kinerja pelayanan

kesehatan berdasarkan indikator yang sudah

ditentukan

2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019

Bagian ini menguraikan proses pembandingan

rancangan awal dengan analisis kebutuhan, dan

temuan-temuan yang ada setelah proses tersebut.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bagian ini menguraikan hasil kajian terhadap

program/kegiatan yang diusulkan dari masyarakat.

Bab III Tujuan, Sasaran Dinas Kesehatan

Bab ini menguraikan tujuan, sasaran Dinas Kesehatan yang

direncanakan

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

Bagian ini menguraikan tentang telaahan terhadap

kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan

dan prioritas pembangunan nasional terkait dengan

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 7

tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten

Batang

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Dinas Kesehatan

Kabupaten Batang

Bagian ini merumuskan tujuan dan sasaran didasarkan

atas isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

Dinas Kesehatan yang dikaitkan dengan sasaran target

kinerja Renstra Dinas Kesehatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kesehatan

Dalam bab ini menguraikan program dan kegiatan serta

pendanaan Dinas Kesehatan Tahun 2019

Bab IV Penutup

Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu

mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya

maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai

dengan kebutuhan kaidah pelaksanaannya serta rencana

tindak lanjut.

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 8

BAB IIHASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2017

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Kesehatan Tahun 2017 danCapaian Renstra Dinas Kesehatan.

Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan aspek geografi,

demografi, ekonomi dan pendidikan sangat berpengaruh dalam

keberhasilan program dan kegiatan yang diselenggarakan, untuk itu

faktor-faktor ini harus diperhatikan di dalam melakukan penyusunan

perencanaan pembangunan kesehatan.

A. Keadaan Geografi.

Kabupaten Batang merupakan salah satu kabupaten di Jawa

Tengah yang berada di jalur pantura Pulau Jawa, terletak antara

60 51”46” dan 70 11”47” Lintang Selatan dan antara 1090 40”19”

dan 1100 03” 06” Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Batang sebelah

Barat berbatasan dengan Kabupaten dan Kota Pekalongan,

sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan

Wonosobo, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kendal

dan sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa.

Luas wilayah Kabupaten Batang sebesar 788,65 Km2, terbagi

menjadi 15 kecamatan yang terdiri dari 248 desa dan kelurahan,

dengan kondisi wilayah merupakan kombinasi antara daerah

pantai, dataran rendah, dataran tinggi dan pegunungan.

B. Keadaan Penduduk.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang,

didapatkan jumlah penduduk di Kabupaten Batang tahun 2016

sebesar 756.079 jiwa, yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 9

377.492 jiwa (49,93%) dan jumlah penduduk perempuan 378.587

jiwa (50,07%). Sehingga kita dapatkan rasio jenis kelaminnya

sebesar 99,71.

Luas wilayah sebesar 788,65 Km2, maka rata-rata kepadatan

penduduk di Kabupaten Batang sebesar 950,64 jiwa untuk setiap

kilometer persegi (Km2).

Sedangkan berdasarkan pada kelompok umur penduduk

Kabupaten Batang tahun 2017 adalah :

Usia 0 – 14 tahun : 183.518 jiwa ( 24,27%)

Usia 15 – 64 tahun : 520.983 jiwa ( 68,91%)

Usia 65 keatas : 51.578 jiwa ( 6,82%)

Berdasarkan data tersebut diketahui angka ketergantungan

penduduk sebesar 45,13%. Angka tersebut diperoleh dari

perbandingan antara jumlah penduduk usia 0-14 tahun dan 65

tahun keatas dibagi jumlah penduduk usia 15 – 64 tahun dikalikan

100%.

C. Keadaan Ekonomi

Pertumbuhan PDRB merupakan indikator untuk mengetahui

kondisi perekonomian secara makro yang mencakup tingkat

pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dan tingkat pertumbuhan

ekonomi pada suatu daerah.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang pada tahun 2016

sebesar 4,93%, angka ini menunjukkan penurunan jika

dibandingkan tahun 2015 sebesar 5,42%.

Laju inflasi di Kabupaten Batang pada tahun 2016 menunjukkan

penurunan, dari 2,94% pada tahun 2015 menjadi 2,23% pada

tahun 2016.

Peningkatann laju pertumbuhan PDRB, diikuti dengan kenaikan

pendapan perkapita. Rata-rata pendapatan perkapita penduduk

Kabupaten Batang atas dasar harga berlaku, menunjukkan

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 10

peningkatan, dari Rp. 21.600.000,- pada tahun 2015 menjadi

Rp.22.940.000,- pada tahun 2016.

D. Keadaan Pendidikan

Tingkat pendidikan dapat berkaitan dengan kemampuan

menyerap dan menerima informasi kesehatan serta kemampuan

dalam berperan serta dalam pembangunan kesehatan.

Masyarakat yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi, pada

umumnya mempunyai pengetahuan dan wawasan yang luas

sehingga lebih mudah menyerap dan menerima informasi, serta

dapat ikut berperan serta aktif dalam mengatasi masalah

kesehatan dirinya dan keluarganya.

Jumlah penduduk yang berusia 10 tahun ke atas di Kabupaten

Batang menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan,

berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang

Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tidak/belum Tamat SD/MI : 240.221 (37,81%)

Tamat SD/MI : 182.347 (28,70%)

Tamat SMP/MTs : 113.116 (17,80%)

Tamat SMA/SMK/MA : 60.946 ( 9,59%)

Diploma I/II : 889 ( 0,14%)

AK/Diploma III : 3.281 ( 0,52%)

Universitas (Diploma IV/S2/S3) : 16.608 ( 2,61%)

JUMLAH : 635.329

E. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan

1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Batang dan Peraturan Bupati Batang

Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Kesehatan Kabupaten Batang, maka Dinas Kesehatan

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 11

mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di

bidang kesehatan dan tugas pembantuan yang diberikan.

b. Fungsi

1) perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;

2) penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan

publik di bidang kesehatan;

3) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

pelayanan umum bidang kesehatan;

4) pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang

kesehatan;

5) pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat dan

upaya kesehatan perorangan melalui pendekatan

promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative;

6) pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang

kesehatan;

7) pengelolaan sumberdaya kesehatan;

8) pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang

kesehatan;

9) pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan;

10) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang

kesehatan;

11) pengelolaan perijinan bidang kesehatan;

12) pelayanan teknis dan administrasi bidang kesehatan;

13) peningkatan jumlah, mutu, dan penyebaran tenaga

kesehatan;

14) penyediaan dan pemerataan obat dan perbekalan

kesehatan;

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 12

15) pemberdayaan masyarakat bidang bidang

kesehatan;

16) pengembangan manajemen bidang kesehatan;

17) pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas

dan Rumah Sakit Umum Daerah;

18) pengelolaan rekomendasi teknis di bidang

kesehatan;

19) monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas

bidang kesehatan;

20) menyelenggarakan kesekretariatan Dinas

Kesehatan;

21) pembinaan dan fasilitasi lembaga pelayanan

kesehatan swasta; dan

22) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh

Bupati

2. Organisasi dan Tatakerja

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat, terdiri atas :

1) Subbagian Program dan Keuangan;

2) Subbagian Umum dan Kepegawaian;

c. Bidang Kesehatan Kesehatan Masyarakat, terdiri atas:

1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;

2) Seksi Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja

dan Olah Raga; dan

3) Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat.

d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,

terdiri atas :

1) Seksi Surveilans, Imunisasi, dan Kejadian Luar

Biasa;

2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 13

Menular; dan

3) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Tidak Menular, Kesehatan Jiwa.

e. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan,

terdiri dari :

1) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan;

2) Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan; dan

3) Seksi Sumberdaya Kesehatan.

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

F. Sumberdaya Dinas Kesehatan.

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di lingkungan Dinas Kesehatan

Kabupaten Batang :

a. Berdasarkan unit eselon/jabatan

Eselon II b : 1

Eselon III a : 1

Eselon III b : 3

Eselon IV a : 12

Eselon IV b : 20

b. Berdasarkan Bagian/Bidang/UPTD

Kepala Dinas : 1

Sekretariat : 23

Bidang Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan : 14

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit : 12

Bidang Kesehatan Masyarakat : 17

Bidang Kesehatan Keluarga : 10

UPT Dinas Instalasi Gudang Farmasi : 7

UPT Puskesmas (termasuk PTT) : 855

Sumberdaya manusia kesehatan di Kabupaten Batang (Dinas

Kesehatan, Puskesmas) berdasarkan jenis tenaga kesehatan:

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 14

Tenaga Medis :

- Dokter Umum : 41

- Dokter Gigi : 5

Tenaga Paramedis :

- Perawat : 177

- Bidan : 393

- Perawat gigi : 22

Tenaga Kefarmasian :

- Apoteker : 0

- D III Farmasi/AA : 11

Tenaga Gizi : 17

Tenaga Kesehatan Masyarakat : 3

Tenaga Sanitasi : 12

Tenaga Teknis Medis :

- Analis Kesehatan : 9

- Radiografer : 0

- Fisioterapi/Keterapian Fisik : 0

- Rekam medis : 3

- Teknisi elektromedis : 0

- Refraksi optisien : 0

2. Sarana Pelayanan Kesehatan

Keberadaan sarana pelayanan kesehatan di Kabupaten

Batang hampir merata, hal ini dapat dilihat dari jumlah dan

jenis sarana pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten

Batang, yaitu :

a. Rumah Sakit Pemerintah : 2 Swasta : 1

b. Puskesmas dengan Rawat Inap : 4

c. Puskesmas Rawat Jalan : 17

d. Puskesmas Pembantu : 43

e. Puskesmas Keliling/Ambulan : 51

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 15

f. Poliklinik Kesehatan Desa : 179

g. Instalasi Farmasi : 1

h. Balai Pengobatan/klinik : 16

i. Apotik : 55

j. Toko Obat : 7

k. Praktek Dokter Perorangan : 147

l. Praktek Pengobatan Tradisional : 34

m. Unit Tranfusi Darah : 1

n. Posyandu : 1224

G.Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017

Berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas

Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2017 maka capaian

pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas

Kesehatan tahun 2017 berdasarkan tingkat realisasi/penyerapan

anggaran adalah sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah dari retribusi/jasa pelayanan kesehatan

di BLUD UPTD Puskesmas dari target yang ditetapkan

Rp.31.267.057.900,- pada akhir tahun terealisir sebesar

Rp33.820.062.835,- (108,17%). Sedangkan untuk belanja tidak

langsung yang digunakan untuk belanja pegawai dari total

anggaran Rp.51.000.063.580,- terealisir Rp50.246.486.612,-

(98,52%). Untuk belanja langsung di Dinas Kesehatan yang

digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas

Kesehatan sejumlah Rp.103.628.410.840,- terealisir

Rp85.096.015.438,- (82,12%). Adapun capaian pelaksanaan

program dan kegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Batang

untuk belaja langsung adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

a. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, jumlah

anggaran Rp.10.500.000,- realisasi Rp.10.498.000,-

(99,98%).

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 16

b. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air

dan listrik. Jumlah anggaran Rp.439.700.000,- realisasi

Rp.304.316.599,- (69,21%).

c. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional. Jumlah anggaran

Rp.86.719.000,- realisasi Rp.67.613.351,- (77,97%).

d. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor. Jumlah

anggaran Rp.229.478.000,- realisasi Rp.207.457.900,-

(90,40%).

e. Kegiatan perbaikan peralatan kerja. Jumlah anggaran

Rp.49.900.000,- realisasi Rp.45.489.900,- (91,16%)

f. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor. Jumlah anggaran

Rp.110.221.000,- realisasi Rp.106.336.100,- (96,48%)

g. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

Jumlah anggaran Rp.253.060.000,- realisasi

Rp.248.328.400,- (89,13%).

h. Kegiatan penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor. Jumlah anggaran

Rp.34.230.000,- realisasi Rp.34.215.000,- (99,96%).

i. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor. Jumlah anggaran Rp.198.200.000,- realisasi

Rp.195.173.050,- (98,47%).

j. Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga. Jumlah

anggaran Rp.85.454.800,- realisasi Rp.85.353.900,-

(99,88%).

k. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan. Jumlah anggaran Rp.8.500.000,-

realisasi Rp.3.647.000,- (42,91%)

l. Kegiatan penyediaan bahan logistik kantor. Jumlah

anggaran Rp.53.762.500,- realisasi Rp.53.489.685,-

(99,49%).

m. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman. Jumlah

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 17

anggaran Rp.95.000.000,- realisasi Rp.76.925.000,-

(80,97%).

n. Kegiatan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah. Jumlah anggaran

Rp.193.000.000,- realisasi Rp.173.760.098,- (90,03%).

o. Kegiatan penyediaan pengelola keuangan SKPD.

Jumlah anggaran Rp.449.999.800,- realisasi

Rp.372.531.150,- (82,78%).

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

a. Kegiatan pembangunan gedung kantor. Jumlah

anggaran Rp. 1.436.375.000,- realisasi Rp.

1.279.653.224,- (89,09%).

b. Pengadaan kendaraan dinas/operasional. Jumlah

anggaran Rp. 475.000.000,- realisasi Rp. 439.150.000,-

(92,45%)

c. Kegiatan pengadaan mebeleur. Jumlah anggaran

Rp.42.000.000,- realisasi Rp.40.092.500,- (95,46%).

d. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.

Jumlah anggaran Rp.216.503.240,- realisasi

Rp.209.584.800,- (96,80%)

e. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/

operasional. Jumlah anggaran Rp.402.864.000,-

realisasi Rp.296.149.888,- (73,51%).

f. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor.Jumlah anggaran Rp. 77.000.000,- realisasi

Rp.71.965.000,- (93,46%).

g. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur. Jumlah anggaran

Rp.13.500.000,- realisasi Rp.9.900.000,- (73,33%).

h. Pemeliharaan rutin/berkala taman. Jumlah anggaran

Rp.25.000.000,- realisasi Rp.20.908.000,- (83,63%).

i. Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas operasional.

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 18

Jumlah anggaran Rp.100.000.000,- realisasi

Rp.99.000.000,- (99,00%).

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

a. Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya. Jumlah anggaran Rp.34.600.000,-

realisasi Rp.28.830.000,- (83,32%).

b. Kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.

Jumlah anggaran Rp.5.600.000,- realisasi Rp.

5.600.000,- (100%)

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

a. Kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan. Jumlah anggaran Rp.49.800.000,-

raelisasi Rp.29.625.000,- (59,49%).

b. Kegiatan Kesamaptaan. Jumlah anggaran

Rp.207.000.000,- Realisasi Rp.206.993.573,- (100%).

5. Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan.

a. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD. Jumlah anggaran

Rp.175.000.000,- realisasi Rp.134.935.243,- (77,11%)

b. Kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran.

Jumlah anggaran Rp.3.500.000,- realisasi

Rp.2.003.000,- (57,23%).

c. Kegiatan penyusunan laporan keuangan akhir tahun.

Jumlah anggaran Rp.3.500.000,- realisasi

Rp.1.303.000,- (37,23%).

6. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan.

Kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan.

Jumlah anggaran Rp.1.700.000.000,- realisasi

Rp.1.546.651.750,- (90.98%).

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 19

7. Program Upaya Kesehatan Masyarakat.

a. Kegiatan pemeliharaan dan pemulihan kesehatan.

Jumlah anggaran Rp.229.245.000,- realisasi

Rp.214.959.989,- (93,77%).

b. Kegiatan pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan.

Jumlah anggaran Rp.175.000.000,- realisasi

Rp.165.897.255,- (94,80%).

c. Kegiatan pengadaan peralatan dan perbekalan

kesehatan termasuk obat generik esensial. Jumlah

Anggaran Rp.4.603.115.000,- realisasi

Rp.4.432.541.780,- (96,29%).

d. Kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat. Jumlah

anggaran Rp. 650.000.000,- realisasi Rp.502.617.760,-

(77,33%).

e. Kegiatan peningkatan pelayanan dan penanggulangan

masalah kesehatan. Jumlah anggaran Rp.350.000.000,-

realisasi Rp.344.892.800,- (98,54%).

f. Kegiatan penyediaan biaya operasional dan

pemeliharaan. Jumlah anggaran Rp.163.100.000,-

realisasi Rp.143.145.000,- (87,77%).

g. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan (DAK)

(Dinkes). Jumlah anggaran Rp. 1.236.314.000,- realisasi

anggaran Rp.905.244.500,- (73,22%).

h. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan (DAK)

(Pusk). Jumlah anggaran Rp. 8.329.501.000,- realisasi

anggaran Rp.6.315.272.735,- (75,82%).

i. Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan (DAK).

Jumlah anggaran Rp. 162.231.000,- realisasi anggaran

Rp. 136.990.329,- (84,44%).

8. Program Pengawasan Obat dan Makanan.

a. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan

berbahaya. Jumlah anggaran Rp. 124.294.000,- realisasi

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 20

Rp.114.418.000,- (92,05%).

9. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat.

a. Kegiatan pengembangan media promosi dan informasi

sadar hidup sehat. Jumlah anggaran Rp.100.000.000,-

relisasi Rp.90.500.000,- (90,50%).

b. Kegiatan penyuluhan masyarakat pola hidup sehat.

Jumlah anggaran Rp.250.000.000,- realisasi

Rp.214.924.000,- (85,97%).

c. Kegiatan peningkatan dan pemberdayaan peran serta

masyarakat dalam pengembangan Upaya Kesehatan

Barsumberdaya Masyarakat (UKBM). Jumlah anggaran

Rp.717.369.000,- realisasi Rp.711.258.000,- (99,15%).

d. Kegiatan peningkatan pendidikan tenaga penyuluh

kesehatan. Jumlah anggaran Rp.101.657.500,- realisasi

Rp.37.500.000,- (36,89%).

10. Program Perbaikan Gizi Masyarakat.

a. Kegiatan pemberian makanan tambahan dan vitamin.

Jumlah anggaran Rp.262.306.000,- realisasi

Rp.237.762.000,- (90,64%).

b. Kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian

keluarga sadar gizi. Jumlah anggaran Rp.156.854.000,-

realisasi Rp.130.194.000,- (83,00%).

11. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

a. Pengkajian pengembangan lingkungan sehat. Jumlah

anggaran Rp. 330.275.000,- realisasi 302.371.500,-

(91,55%)

b. Kegiatan peningkatan kemandirian masyarakat akan

kebutuhan sanitasi dasar. Jumlah anggaran

Rp.164.575.000,- realisasi Rp.124.579.200,- (75,70%)

c. Kegiatan pengembangan dan peningkatan lingkungan

sehat. Jumlah anggaran Rp.84.965.000,- realisasi

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 21

Rp.58.739.985,- (69,13%).

12. Program Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit

Menular.

a. Kegiatan pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak

sekolah. Jumlah anggaran Rp.135.000.000,- realisasi

Rp.124.997.500,- (92,59%).

b. Kegiatan pelayanan pencegahan dan penanggulangan

penyakit menular. Jumlah anggaran Rp.350.000.000,-

realisasi Rp.299.362.000,- (85,53%).

c. Kegiatan pemusnahan/karantina sumber penyebab

penyakit menular. Jumlah anggaran Rp.150.000.000,-

realisasi Rp.27.410.250,- (18,27%).

d. Kegiatan surveilans penyakit menular. Jumlah anggaran

Rp. 53.380.000,- realisasi Rp.39.660.000,- (74,30%)

13. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.

a. Kegiatan pembangunan dan pemutakhiran data standar

pelayanan kesehatan. Jumlah anggaran

Rp.158.760.000,- realisasi Rp.122.966.600,- (77,45%).

b. Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sistem

Informasi Kesehatan Daerah. Jumlah anggaran

Rp.100.000.000,- realisasi Rp.98.727.000,- (98,73%).

c. Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar

pelayanan kesehatan (DAK Non Fisik/Akreditasi

Puskesmas). Jumlah anggaran Rp. 799.175.000,-

realisasi Rp. 475.249.495,- (59,47%).

14. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan

prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan

jaringannya.

a. Kegiatan Pembangunan Puskesmas Pembantu.

Jumlah anggaran Rp.203.400.000,- realisasi

Rp.203.030.000,- (99,82%)

b. Kegiatan Sarana dan Prasarana Puskesmas. Jumlah

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 22

anggaran Rp. 185.190.000,- Realisasi Rp.181.970.000,-

(98,26%)

c. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas

pembantu. Jumlah anggaran Rp.23.665.000,- realisasi

Rp. 22.279.300,-(94,14%).

d. Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu. Jumlah

anggaran Rp.501.500.000,- realisasi Rp.427.167.600,-

(85,18%).

e. Rehabilitasi rumah dinas medis/paramedis. Jumlah

anggaran Rp.550.000.000,- realisasi Rp. 548.204.000,-

(99,67%).

f. Pengadaan sarana puskesmas dan jaringannya. Jumlah

anggaran Rp. 1.750.000.000,- realisasi Rp.

1.746.835.673,- (99,82%).

g. Kegiatan DAK Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan

Dasar Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana

dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan

Jaringannnya. Jumlah anggaran Rp.4.278.603.000,-

realisasi Rp.3.907.861.500,- (91,33%).

15. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan.

a. Kegiatan kemitraan pengobatan bagi pasien kurang

mampu. Jumlah anggaran Rp.22.944.182.000,- realisasi

Rp.22.920.987.369,- (99,90%).

16. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia.

a. Kegiatan pelayanan pemeliharaan kesehatan. Jumlah

anggaran Rp.52.815.000,- realisasi Rp.41.277.000,-

(78,15%).

17. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan

Anak.

a. Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan ibu. Jumlah

anggaran Rp.135.800.000,- realisasi Rp.110.025.000,-

(81,02%).

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 23

b. Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan anak.

Jumlah anggaran Rp.84.000.000,- realisasi

Rp.73.600.000,- (87,62%).

c. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu (DAK). Jaminan

Persalinan (Jampersal). Jumlah anggaran

Rp.1.380.114.000,- realisasi Rp.1.150.676.115,-

(83,38%)

18. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak

Menular.

a. Pengendalian factor resiko penyakit tidak menular.

Jumlah anggaran Rp.270.000.000,- realisasi

Rp.248.907.800,- (92,19%).

19. Program Pelayanan Kesehatan (Operasional BLUD).

a. Pelayanan kesehatan (BLUD). Jumlah anggaran

Rp.44.067.057.900,- realisasi Rp.30.733.533.892,-

(69,74%).

Tabel 2.1

Rekapitulasi evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2017

Urusan/ Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target

Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

SKPD)

Tahun

2017

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program

dan

Keluaran

Kegiatan

s/d

dengan

tahun

2016

Target dan Realisasi Kinerja

Program dan Kegiatan Tahun

2017

Target

program

dan

Kegiatan

(Renja

SKPD

tahun

2018

Target

Renja

OPD

tahun

2017

Realisa

si

Renja

SKPD

tahun

2017

Tingkat

Realisa

si (%)

Urusan Wajib

Bidang Urusan Kesehatan

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Program Obat dan

PerbekalanKesehatan

Ketersediaan jenis

obat dan perbekalankesehatan penunjang

100%

Ketersediaan jumlah

obat dan perbekalan

100%

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 24

kesehatan penunjang

Kegiatan pengadaan

obat dan perbekalan

kesehatan

Tersedianya obat dan

perbekalan kesehatan

penunjang

100% 100% 100% 100% 100 1 pkt

Ketersediaan jumlah

obah penunjang

100% 100% 100% 100% 100 -

Ketersediaan jenis obat

generic dan fitofarmaka

100% 100% 100% 100% 100 -

Ketersediaan jenis obat

generic dan fitofarmaka

100% 100% 100% 100% 100 -

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program UpayaKesehatan

Masyarakat

Persentase anak usiapendidikan dasar

yang mendapatkan

skrining kesehatansesuai standar

- - - - - 100%

Keersediaan jenis

obat esensial

- - - - - 100%

Keersediaan jumlah

obat esensial

- - - - - 100%

Keersediaan jenisobat generik

- - - - - 100%

Keersediaan jumlah

obat generik

- - - - - 100%

Kegiatan pemeliharaan

dan pemulihan

kesehatan

Persentase sekolah

pendidikan dasar

(SD/SLTP) yang

dilakukan kegiatan

pelayanan kesehatan

(Penjaringan).

- - - - - 100%

Cakupan penjaringan

kesehtan siswa kelas 1

SD dan setingkat

100% 99,85% 100% 99,67% 99,67 -

Cakupan penjaringan

kesehtan siswa kelas 1

SLTP dan setingkat

90% 96,49% 90% 98,75% 109,72 -

Cakupan penjaringan

kesehtan siswa kelas 1

SLTA dan setingkat

70% 97,2% 70% 81% 115,71 -

Cakupan sekolah UKS

strata optimal dan

paripurna

25% 19,45 25% 19,45% 77,8 -

Cakupan pemeriksaan

kesehatan berkala bagi

anak SD

50% 46,09% 50% 65,99% 131,98 -

Pelayanan kefarmasian

dan alat kesehatan

Ketersediaan obat dan

perbekalan kesehatan

di 21 puskesmas

- - - - - 100%

Terdidtribusinya obat

ke puskesmas

21 Pusk

(84 kl)

21 pusk

(84 kl)

21 Pusk

(84 kl)

0 0 -

Terpantaunya

pengelolaan obat di

puskesmas

21 Pusk

(42 kl)

21 pusk

(42 kl)

21 Pusk

(42 kl)

21

Pusk

(42 kl)

100 -

Kegiatan pengadaan Tersedianya obat - - - - - 1 pkt

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 25

peralatan dan

perbekalan kesehatan

termasuk obat esensial

esensial

Tersedianya obat

generik

- - - - - 1 pkt

Ketersediaan jenis obat

generic

100% 91,89% 100% 82% 82 -

Ketersedian jumlah

obat generikl

100% 100% 100% 82% 82 -

Ketersediaan jenis obat

esensial

100% 94,74% 100% 93% 93 -

Ketersedian jumlah

obat esensial

100% 100% 100% 93% 93 -

Kegiatan peningkatan

kesehatan masyarakat

Terlaksananya kegiatan

PSC 119

- - - - - 12 bl

Cakupan murid SD/MI

mndaptkan pemriksaan

gigi dan mulut

70% 25,50% 70% 51 61%

Cakupan murid SD/MI

mendapatkan perawatn

gigi dan mulut

85% 75,40% 85% 96,67 70%

Cakupan pelayanan

kesehatan jiwa

13% 2,31% 13% 30,87 -

Cakupan pelayanan

kesehatan gigi dan

mulut

9 % 5,69% 9 % 81,29 -

Kegiatan peningkatan

pelayanan dan

penanggulangan

masalah kesehatan

Cakupan kunjungan

rawat jalan

45% 63% 50% 140 -

Cakupan kunjungan

rawat inap

3,5% 1,66% 3% 66,4 -

Kegiatan penyediaan

biaya operasional dan

pemeliharaan

Tersedianya posko

kesehatan lebaran

6 posko 6 posko 6 posko 10

posko

166,67 6 posko

Peningkatan Upaya

Kesehatan Kerja (UKK)

Persentase Pos UKK

(Formal) yang dibina

- - - - - 10%

Penyediaan biaya

operasional dan

pemeliharaan (DAK

BOK)

Persentase Puskesmas

mendapatkan BOK

- - - - - 100%

Pelayanan kefarmasian

dan alat kesehatan

(DAK E Logistik)

Terlaksananya e

logistik di IFK

- - - - - 12 bl

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Program Pengawasan

Obat dan Makanan

Persentase

penggunaan obatrasional di

Puskesmas

- - - - - 58%

Kegiatan peningkatan

pengawasan

keamanan pangan dan

bahan berbahaya

Persentase Industri

Rumah tangga Pangan

(IRTP) berijin yang

dibina

- - - - - 50%

Cakupan pembinaan

apotik dan toko obat

dibina

100% 100% 100% 100% 100 -

Cakupan Pangan

Industri Rumah Tangga

90% 66% 87% 66% 75,86 -

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 26

yang berijin

Terpantaunya

keamanan produk

makanan minuman

menjelang lebaran di

tingkat kecamatan

15 kec

(100%)

15 kec

(100%)

15 kec

(100%)

15 kec

(100%)

100 -

Cakupan pemantauan

dan pembinaan

pengelola obat di

sarana kesehatan

(Puskesmas)

100% 100% 100% 100% 100 -

Penulisan resep obat

generic

95% 87,58% 95% 87,63% 92,24 -

Penggunaan obat

rasional di puskesmas

70% 55,56% 68% 58,28% 83,26 -

Kegiatan Pembinaan

dan pengendalian

pelayanan kefarmasian

Persentase sarana

pelayanan kefarmasian

yang dibina

- - - - - 100%

Program Promosi

Kesehatan danPemberdayaan

Masyarakat

Cakupan Desa Siaga

Aktif Strata mandiri- - - - - 14,5%

Kegiatan

pengembangan media

promosi dan informasi

sadar hidup sehat

Jumlah pembuatan

baliho

- - - - - 5 buah

Pembuatan film

promkes

- - - - - 2 film

Pembuatan spot radio - - - - - 4 spot

Tersedianya media

promosi kesehatan

baliho

Tersedianya media

promosi kesehatan

(poster, , buku saku,

leaflet)

10 unit

5 tema

6 jenis 3 jenis 3 jenis 100% -

Promosi kesehatan

melalui media

elektronik (radio)

200 kl 22 kl 40 kl 23 kl ¤ 5

7

-

Tersedianya media

promosi kesehatan (ex

banner)

254 set 42 set 53 set 53 set 100 -

Kegiatan penyuluhan

masyarakat pola hidup

sehat

Cakupan PHBS tatanan

rumah tangga

88% 83,64% 88% 89% 101,14 87,2%

Cakupan desa siaga

aktif

100% 100% 100% 100% 100 -

Cakupan SD/MI

dengan PHBS institusi

Strata utama dan

paripurna

70% 75,04% 70% 86,23% 123 -

Cakupan SMT/MTs

dengan PHBS institusi

Strata utama dan

paripurna

45% 62,24% 45% 83,83% 186,28 -

Cakupan SMA/MA/SMK 45% 80,7% 45% 81,48% 181,07 -

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 27

dengan PHBS institusi

Strata utama dan

paripurna

Cakupan PHBS sarana

pelayanan kesehatan

Strata utama dan

paripurna

80% 79% 80% 75% 93,73 -

Kegiatan peningkatan

dan pemberdayaan

peran serta masyarakat

dalam pengembangan

UKBM

Cakupan posyandu

mandiri

20% 41,44% 20% 49,95% 249,79 42,5%

Cakupan posyandu

purnama

45% 33,19% 45% 32,78% 72,86 -

Terbentuknya kwaran

SBH

46,67% - 46,67% - - -

Saka Bakti Husada aktif 28,57% - 28,57 - - -

Honor Kader Posyandu 7.575 org 6.075 org 6.075 org 6.075

org

100 -

Kegiatan peningkatan

pendidikan tenaga

penyuluh kesehatan

Jumlah tenaga

pendidikan yang

mengikuti diklat

- - - - - 10 org

Tenaga kesehatan

yang mengikuti

sosialisasi jabatan

fungsional

180 org 84 org 135

orang

0 0 -

Tenaga kesehatan

yang dinilai angka

kreditnya berdasarkan

usulan yang diajukan

100% 95,7% 100% 95,7% 95,7 -

Penggalangan

kemitraan dengan

institusi pendidikan

kesehatan

6 institusi 6 institusi 6 institusi 5

instusi

83,3 -

Program PerbaikanGizi Masyarakat

Prevalensi balita giziburuk

- - - - - 0,19%

Kegiatan pemberian

tambahan makanan

dan vitamin

Cakupan balita gizi

buruk yang mendapat

penanganan.

100% 100% 100% 100% 100 100%

Cakupan MP ASI pada

balita (6-24 bl) maskin

100% 69,49% 100% 84,08% 84,08 -

Cakupan bayi (6-11

bulan) mendapat

kapsul vitamin A 1 kali

per tahun

100% 99,99% 100% 99,86% 99,86 -

Cakupan anak balita

(12-59) bulan

mendapat kapsul

vitamin A 2 kali per

tahun

99% 98,71% 99% 99,81% 100,82 -

Cakupan ibu nifas

mendapat kapsul

vitamin A

99% 99,95% 99% 99,96% 100,97 -

Cakupan ibu hamil

mendapat 90 tablet Fe

96% 93,06% 96% 96,43% 100,45 -

Kegiatan

pemberdayaan

Cakupan Keluarga

sadar gizi

40% 42,17% 40% 43,64% 110,97 -

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 28

masyrakat untuk

pencapaian keluarga

sadar gizi

Bayi mendapatkan ASI

Eksklusif

60% 38,28% 60% 46,27% 77,12 60%

Balita bawah garis

merah (BGM)

1,25% 1,54% 1,25% 1,37% 90,4 -

Rumah tangga dengan

garam yodium baik

98% 88,93% 98% 89,86% 91,69 -

Balita yang dating dan

ditimbang (D/S)

83% 82,28% 83% 82,69% 99,63 -

Balita yang naik berat

badannya (N/D)

74% 73,89% 74% 72,95% 98,58 -

Prevalensi kekurangan

gizi (gizi buruk dan gizi

kurang)

10,50% 6,92% 10.50% 7,11% 132,29 -

Program

PengembanganLingkungan Sehat

Persentase rumah

yang memenuhisyarat kesehatan

- - - - - 62%

Persentase TTU/TFU

yang memenuhisyarat kesehatan

- - - - - 76

Persentase TPM yang

memenuhi syaratkesehatan

- - - - - 74

Kegiatan pengkajian

pengembangan

lingkungan sehat

Tersedianya dokumen

kondisi kesehatan

lingkungan di Kab.

Batang

- - - - - 0

Terlaksananya kegiatan

survei EHRA dalam

penyusunan buku putih

1 kl 0- 1 kl 1 kl 100 0

Kegiatan Peningkatan

kemandirian

masyarakat akan

kebutuhan sanitasi

dasar

Cakupan penduduk

dengan akses

berkelanjutan terhadap

air minum layak

- - - - - 95%

Cakupan penduduk

dengan akses sanitasi

layak (jamban sehat)

- - - - - 85%

Cakupan desa yang

melaksanakan STBM

- - - - - 92,74%

Cakupan rumah sehat 65% 47,89% 65% 50% 76,92 -

Cakupan penduduk

yang memiliki akses

SAB yang berkualitas

95% 88,42% 95% 89,73% 94,45 -

Cakupan kepemilikan

jamban sehat

70% 69,98% 70% 76,84% 109,77 -

Cakupan rumah

dengan SPAL

70% 62,10% 70% 62,33% 89,04 -

Cakupan penduduk

yang mempunyai akses

jamban sehat

80% 74,01% 80% 78,05% 97,57 -

Kegiatan

pengembangan dan

peningkatan lingkungan

Cakupan Puskesmas

dengan IPAL yang

memenuhi standar di

- - - - - 9,52%

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 29

sehat Puskesmas

Persentase TTU yang

dibina

- - - - - 85%

Persentase TPM yang

dibina

- - - - - 85%

Cakupan institusi yang

dibina

100% 70,68% 100% 72,21%

%

72,21 -

Cakupan tempat umum

yang memenuhi syarat

kesehatan

85% 64,26% 85% 71,84% 85,74 -

Cakupan rumah/

bangunan bebas jentik

nyamuk

84% - 83% - -

Cakupan TUPM yang

memenuhi syarat

kesehatan

65% 61,54% 65% 70,89% 109,06 -

Cakupan TP3 yang

memenuhi syarat

kesehatan

80% - 75% - -

Pembinaan Pasar

Sehat

5 pasar - 5 pasar - -

Program Pencegahan

dan Penanggulangan

Penyakit Menular

Angka kesembuhan

pengobatan TB BTA +

- - - - - 88,9%

Case Notification Rate

(CNR) kasus baru TB

per 100.000

- - - - - 106

Angka Penemuan

Kasus Kusta Baru per

100.000 penduduk

- - - - - 6

Angka kesakitan DBD

per 100.000 penduduk

- - - - - 44

Angka kesakitan

Malaria per 10.000

penduduk

- - - - - 0,01

Persentase orang

dengan Tuberculosa

(TB) mendapatkan

pelayanan TB sesuai

standar

- - - - - 85%

Persentase orang

beresiko terinveksi HIV

mendapatkan

pemeriksaan HIV

sesuai standar

- - - - - 85%

Kegiatan vaksinasi bagi

balita dan anak sekolah

Persentase anak usia

0-11 bulan yang

mendapatkan imunisasi

dasar lengkap

- - - - - 98,60%

Desa/kelurahan

Universal Child

Immunization (UCI)

100% 100% 100% 100% 100 100

Cakupan BCG 100% 98,78% 100% 99,25% 99,25 -

Cakupan DPT/HB3 100% 96,59% 100% 96,05% 96,05 -

Cakupan Polio 4 100% 91,80% 100% 92,65% 92,65 -

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 30

Cakupan Campak 100% 95,66% 100% 96,32% 96,32 -

Cakupan HB 0 95% 96,79% 95% 98,82% 98,82 -

Bias DT/TD 100% 98,41% 100% 99,65% 99,65 -

Bias Campak 100% 95,66% 100% 0% 0 -

Kegiatan pelayanan

pencegahan dan

penanggulangan

penyakit menular.

Angka keberhasllan

pengobatan TB Paru

BTA positif

- - - - - 90,8%

Klien mendapatkan

penanganan HIV/AIDS

100% 100% 100% 100% 100 -

Angka penemuan

kasus TBC BTA+

80% 64% 80% 66,89% 83,61 -

Kesembuhan penderita

TBC BTA+

90% 88,2% 90% 86,93% 96,59 -

Prevalensi penderita

TB per 100.000 pend

76 95 76 106 60,53 -

Kasus infeksi menular

seksual yang ditangani

100% 100% 100% 100% 100 -

Penderita kusta yang

selesai berobat

>90% 95% >90% 95,24% 105,8 -

Prevalensi penderita

kusta per 10.000 pend

<1 0,51 <1 0,48 152 -

Pembinaan dan

pelayanan kesehatan

calon jemaah haji

100% 100% 100% 100% 100 -

Kegiatan

pemusnahan/karantina

sumber penyebab

penyakit menular.

Persentase penderita

DBD yang ditemukan

dan ditangani

100% 100% 100% 100% 100 100%

Angka kematian (CFR)

DBD

<1% 1,45% <1% 5,77% -3,77 <1%

Desa/kelurahan

mengalami KLB yang

dilakukan penyelidikan

epidemiologi <24 jam

100% 100% 100% 100% 100 -

Incident rate DBD per

100.000 penduduk

<20 95 <20 6,94 165,3 -

Angka kematian DBD <1% 1,45% <1% 5,77 -3,77 -

Penderita malaria

diobati

100% 100% 100% 100% 100 -

Kasus filariasis yng

ditangani

100% 100% 100% 100% 100 -

Cakupan penderita

diare ditangani

80% 86,87% 80% 61,8% 77,25 -

Angka kematian Diare 0,001% 0,00% 0,001% 100 -

Cakupan balita dengan

pneumonia yang

ditangani

55% 42,04% 55% 43,78% 79,6 -

Surveylan Penyakit

Menular dan Tidak

menular

AFP rate per 100.000

penduduk usia <15 th

2 1 2 2,17 108 2

Terlaksananya kegiatan

Pos Binaan Terpadu

14 pos 16 pos 12 pos 133,33 -

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 31

(POSBINDU) Penyakit

Tidak Menular

Surveilan kesakitan dan

kematian PTM

100% 100% 100% 100 -

Program StandarisasiPelayanan Kesehatan

Persentase Puskesmas

terakreditasi

62% 42,86% 62% 66,67% 107,53 95,24%

Kegiatan

pembangunan dan

pemutakhiran data

dasar standar

pelayanan kesehatan

Cakupan tenaga

kesehatan yang berijin

90% 85% 90% 90% 100 89%

Cakupan sarana

kesehatan yang berijin

99% 98,75% 99% 97,89% 97,98 100%

Kegiatan

pembangunan dan

pengembangan system

informasi kesehatan

Persentase puskesmas

yang menggunakan

sistem informasi

berbasis teknologi

informasi (SIMPUS)

100%

(21 Pusk)

100%

(21 Pusk)

100%

(21

Pusk)

100%

(21

Pusk)

100 100%

(21

Pusk)

Kegiatan dan

pemutakhiran data

dasar standar

pelayanan kesehatan

(DAK Non

Fisik/Akreditasi

Puskesmas

Jumlah Puskesmas

diakreditasi

9 pusk 5 pusk 5 pusk 100 6 pusk

Program Pengadaan,

Peningkatan danperbaikan sarana dan

prasarana

puskesmas/puskesmas pembantu dan

jaringannya.

Cakupan Kunjungan

Rawat Jalan di

Puskesmas

45% 63% 50% 63%

Cakupan Kunjungan

Rawat Inap

3,5% 1,66% 3% 1,32%

Pengadaan sarana dan

prasarana puskesmas

Tersedianya sumur bor

di puskesmas

1 unit

-

0 1 unit 1 unit 100 0

Tersedianya alat

kesehatan

75 unit 75 unit 100 2 pkt

Tersedianya alat

laboratorium

1 pkt 1 pkt 100 0

Tersedianya mikroskop

untuk puskesmas

4 unit 4 unit 100 0

Tersedianya UKS kit 21 unit 21 unit 100 0

Tersedianya alat

fogging

2 unit 2 unit 100 0

Tersedianya perangkat

pendataan keluarga

sehat

42 bh 42 bh 100 65 bh

Pembangunan Rumah

Dinas Medis/Paramedis

Terbangunnya Rumah

Dinas

2 unit - - - - -

Pembangunan

Puskesmas

Bertambahnya Sarkes

Puskesmas

1 unit - - - - -

Pembangunan ruang

bersalin di Puskesmas

Rawat jalan

Terbangunnya ruang

bersalin

6 unit - - - - -

Peningkatan

puskesmas menjadi

puskesmas RI

Terbangunnya

puskesmas RI

1 unit - - - - -

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 32

Penataan Lingkungan

Puskesmas,

Puskesmas Pembantu,

dan PKD

Tertatanya lingkungan

puskesmas dan

jaringannya

16 lokasi - - - - 1 unit-

Pembangunan Sarana

PONED

Tersedianya sarana

PONED

3 unit - - - - -

Pengadaan Mobil

Ambulan/Pusling

Tersedianya mobil

ambulan

16 unit 17 unit 3 unit 3 unit 100 2 unit

Pembangunan dan

rehab puskesmas dan

jaringannya

Rehab Puskesmas 17 unit 3 unit 4 unit 2 unit 50 2 unit

Pembangunan

Puskesmas Pembantu

2 unit - 2 unit 2 unit 100 1 unit

Rehab Puskesmas

Pembantu

17 unit 2 unit 2 unit 2 unit 100 2 unit

Rehab Rumah Dinas

Paramedis

4 unit 0 3 unit 3 unit 100 0

Pengadaan sarana

dan praasarana pustu

Alkes Pustu - - 1 pkt 1 pkt 100 0

Rehabilitasi mobil

Puskesmas Keliling

Rehabilitasi Mobil

Puskesmas keliling

12 unit 3 unit 2 unit 2 unit 100 0

Pengadaan sepeda

motor

Tersedianya sepeda

motor

21 unit 21 unit 0 0 21 unit

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/rumahsakit mata

Program Pengadaan,

Peningkatan Saranadan prasarana rumah

sakit/rumah sakitjiwa/ rumah sakit

paru-paru/rumah sakit

mata

Pembangunan rumah

sakit

Terbangunnya gedung

IGD dan penunjang

medic, ruang bersalin

dan pendukung RS

1 pkt

(lanjutn)

- - - - -

Pembangunan Gedung

Poliklinik dan

administrasi

1 pkt - - - - -

Terbangunnya gedung

ruang bersalin dan

pendukung RS

1 pkt

(lanjutn)

- - - - -

Pembangunan Gedung

rawat Inap gedung

ruang GIzi, gedung

instalasi bedang sentral

1 pkt - - - - -

Pembangunan IPAL - - - - -

Pengadaan AC - - - - -

Cakupan pelayanan

gawat darurat level 1

yang harus diberikan

sarana kesehatan (RS)

di kabupaten

100% 100% 100% 100% 100 -

Rasio Rumah Sakit per

100.000 penduduk

0.28 0.28 0,28 0,4 142,86 -

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 33

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Program KemitraanPeningkatan

Pelayanan Kesehatan

Masyarakat miskin

yang mempunyai

jaminan pelayanan

kesehatan

100% 100% 100% 100% 100 100%

Kemitraan pengobatan

bagi pasien kurang

mampu

Cakupan pelayanan

kesehatan dasar bagi

amsyarakat miskin

55% 71,37% 55% 84,79% 154,16 -

Cakupan pelayanan

kesehatan rujukan bagi

amsyarakat miskin

11% 5,4% 11% 7,80% 70,91 -

Jumlah masyarakat

miskin jamkesda

menjadi peserta BPJS

15.000 15.775 20.775 22.096 106,36 20.000

Program Peningkatan

Pelayanan KesehatanLansia

Persentase warga

negara usia 60 tahun

ke atas mendapatkan

skrining kesehatan

sesuai standar

- - - - - 85%

Kegiatan pemeliharaan

kesehatan

Tersedianya lansia kit - - - - - 10 kit

Pelatihan kader

posyandu lansia

- - - - - 200 org

Tercapainya umur

harapan hidup

71 74,42 71 74,46 104,87 -

Cakupan pelayanan

kesehtan pra usia lanjut

dan usia lanjut

71% 72,65% 71% 71,24% 100,34 -

Program peningkatanKeselamatan Ibu

Melahirkan dan Anak

Angka Kematian Ibu

per 100.000 KH

- - - - - 117,65

Angka Kematian Bayi

per 1.000 KH

- - - - - 13,5

Angka Kematian Balita

per 1.000 KH

- - - - - 16

Persentase BBLR - - - - - 5,8%

Persentase Ibu hamil

KEK

- - - - - 9,1%

Persentase Ibu Hamil

mndapatkan pelayanan

ibu hamil sesuai

standart

- - - - - 96%

Persentase Ibu bersalin

mndapatkan pelayanan

persalinan sesuai

standart

- - - - - 98%

Persentase bayi baru

lahir mendapatkan

pelayanan kesehatan

bayi baru lahir sesuai

standart

- - - - - 99,5%

Persentase anak usia

0-59 bulan yang

mendapatkan

pelayanan kesehatan

- - - - - 87%

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 34

balita sesuai standart

Kegiatan peningkatan

pelayanan kesehatan

ibu

Cakupan kunjungan ibu

hamil K4

97,5% 92,93% 97,5% 93,92% 96,33 -

Cakupan pertolongan

persalinan oleh tenaga

kesehatan

97,50% 99,97% 97,5% 99,97% 102,53 -

Cakupan komplikasi

kebidanan yang

ditangani

100% 137,47% 100% 100% 100 100%

Cakupan pelayanan

nifas

98% 99,41% 98% 99,92% 101,96 99,7%

Cakupan peserta KB

Aktif

83% 81,38% 83% 83% 100 -

Cakupan ibu hamil

resiko tinggi yang

dirujuk

100% 100% 100% 100% 100 -

Angka kematian ibu per

100.000 kelahiran

hidup/ (kasus)

16 kasus 16 kss 16 kss 16 kss 100 -

Kegiatan peningkatan

pelayanan kesehatan

anak

Cakupan Kunjungan

neonatal lengkap

- - - - - 99,15%

Cakupan neonatal

komplikasi yang

ditangani

100% 100,53% 99,60% 100% 100,40 100%

Cakupan kunjungan

neonatus

99,60% 99,05% 99,60% 99,16% 99,56 -

Cakupan kunjungan

bayi

98,5% 94,12% 98,5% 96,66% 98,13 -

Cakupan

kunjungan/pelayanan

anak balita

87% 82,94% 87% 79,09% 90,91 -

Cakupan bayi berat

badan lahir rendah

yang ditangani

100% 100% 100% 100% 100 -

Cakupan deteksi dini

tumbuh kembang anak

balita dan pra sekolah

85,5% 75,94% 85% - 89,34 -

Angka kematian bayi

per 1.000 kelahiran

hidup

11,5 15,39 11,5 12,73 89,30 -

Angka kematian balita

per 1.000 kelahiran

hidup

15,5 18,98 15,5 15,59 99,42 -

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyekit Tidak Menular

Program Pencegahandan Penanggulangan

Penyekit Tidak

Menular

Persentase warga

negara usia 15-59

tahun mendapatkan

skrining kesehatan

sesuai standar

70%

Persentase penderita

hipertensi

mendapatkan

pelayanan kesehatan

88%

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 35

sesuai standar

Persentase

penyandang Diabetes

Melitus (DM) yang

mendapatkan

pelayanan kesehatan

sesuai standar

85%

Persentase orang

dengan gangguan jiwa

(ODGJ) berat yang

mendapatkan

pelayanan kesehatan

jiwa sesuai standar

100%

Pengendalian Faktor

resiko penyekit tidak

menular

Jumlah Penduduk> 15

tahun yang dilakukan

pengukuran tekanan

darah

50% 25% 50% 35,55% 71,1 -

Cakupan perempuan

usia 30-49 tahun yang

dilakukan pemeriksaan

IVA +

20% 0 20% 0,75% 3,75 -

Cakupan pemeriksaan

Clinikal Breast

Eksamination ICBE)

Pemeriksaan payudara

secara manual

20% 0 20% 0,37% 1,85 -

Jumlah Pos Pelayanan

Terpadu Penyakit Tidak

Menular (PTM

14 16 14 19 135,71 -

Tersedianya obat, alat

kesehatan dan bahan

habis pakai (Posbindu

kit)

42 unit

Program Pelayanan Kesehatan ( OperasionalBLUD UPTD Puskesmas)

Pelayanan kesehatan

BLUD

Terlaksananya

pengelolaan keuangan

BLUD

21 pusk 21 pusk 21 pusk 100 21 pusk

Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2018Sedangkan untuk tahun berjalan yakni tahun anggaran 2018

penetapan, untuk pendapatan sebesar Rp.31.500.000.000,

belanja tidak langsung sebesar Rp.54.143.775.975,- belanja

langsung sebesar Rp.95.431.886.580,- terurai dalam 19

program dan 66 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja

mencapai 100% atau minimal sama dengan tahun 2017, baik

realisasi keuangan maupun realisasi fisik/hasil capaian

program dan kegiatan.

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 36

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan KesehatanPembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatan

kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang

agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Pembangunan kesehatan merupakan suatu investasi jangka panjang

untuk mendukung peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Berdasarkan hasil pelaksanaan pembangunan kesehatan di

Kabupaten Batang, memberikan gambaran kualitas hidup dan

kesehatan masyarakat sebagai berikut :

A. Derajat Kesehatan.

1. Angka Kematian

a. Angka Kematian Ibu (AKI) menunjukkan penurunan, dari

127,61 per 100.000 kelahiran hidup (16 kasus) pada tahun

2016 menjadi 127,61 per 100.000 kelahiran hidup (16

kasus) pada tahun 2017, namun jika dilihat dari jumlah

kasus, maka tahun 2016 dan 2017 menunjukkan jumlah

yang sama yaitu 16 kasus, namun apabila dilihat dari AKI

maka menunjukkan penurunan, hal ini karena jumlah lahir

hidup pada tahun 2017 (sebagai penyebut) lebih banyak.

Meskipun angka ini sudah mencapai target renstra

sebesar 16 kasus. Angka ini masih di atas Jawa Tengah

sebesar 88,05 per 100.000 kelahiran hidup.

b. Angka Kematian Bayi (AKB) menunjukkan penurunan dari

15,39 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2016 menjadi

12,73 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2017, angka

ini masih di atas target renstra sebesar 11,5 per 1.000

kelahiran hidup dan Jawa Tengah sebesar 8,9 per 1.000

kelahiran hidup.

c. Angka Kematian Balita (AKABA) menunjukkan penurunan

dari 18,98 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2016

menjadi 15,59 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2017.

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 37

Angka ini masih di atas target renstra sebesar 15,5 per

1.000 kelahiran hidup dan Jawa Tengah sebesar 10,4 per

1.000 kelahiran hidup.

2. Angka kesakitan dan kematian beberapa penyakit menular.

Penyakit menular masih menjadi masalah kesehatan di

Kabupaten Batang, hal ini ditunjukkan dengan masih

ditemukannya beberapa kasus penyakit menular, yaitu :

a. Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) menunjukkan

penurunan, Incidence Rate DBD tahun 2016 sebesar

91,77 per 100.000 penduduk, menurun menjadi 6,94 per

100.000 penduduk pada tahun 2017. Angka ini sudah di

bawah target renstra sebesar < 20 per 100.000 penduduk

dan Jawa Tengah sebesar 21,7 per 100.000 penduduk.

b. Angka kematian (CFR) akibat Demam Berdarah Dengue

menunjukkan peningkatan, tahun 2016 sebesar 1,45%

naik menjadi 5,77% pada tahun 2017, angka ini masih di

atas target sebesar <1 % dan Jawa engah sebesar

1,24%.

c. Angka kesakitan malaria menunjukkan peningkatan, tahun

2016 sebesar 2 kasus (0,003 per 1.000 penduduk) naik

menjadi 4 kasus (0,01 per 1.000 penduduk) pada tahun

2017. Anga ini di bawah Jawa Tengah sebesar 0,03.

d. Case Notification Rate (CNR) kasus Tuberculosa Bakteri

Tahan Asam Positif (TB BTA+) menunjukkan peningkatan,

dari 66,29 per 100.000 penduduk pada tahun 2016

menjadi 68,38 per 100.000 penduduk pada tahun 2017.

Angka ini di atas Jawa Tengah sebesar 60,91 per 100.000

e. Prevalensi penyakit kusta menunjukkan peningkatan, dari

0,49 per 10.000 penduduk pada tahun 2016 menjadi 0,57

per 10.000 penduduk tahun 2017. Angka ini sudah di

bawah target sebesar <1 per 10.000 penduduk dan Jawa

Tengah sebesar 0,6 per 10.000 penduduk.

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 38

f. Penyakit HIV yang ditemukan (baru) menunjukkan

peningkatan, tahun 2016 penderita HIV yang ditemukan

sebesar 93 penderita, meningkat jika dibandingkan

dengan tahun 2017 sebanyak 111 penderita. Sedangkan

untuk penderita AIDS tahun 2016 ditemuakan 32

penderita, meningkat jika dibandingka tahun 2017

sebanyak 34 penderita. Semua klien telah mendapatkan

penanganan HIV/AIDS.

Mengingat kasus HIV/AIDS dari tahun ke tahun meningkat

dan Kabupaten Batang terletak di jalur pantura dimana

mobilitas penduduk sangat tinggi dan banyaknya warung

remang-remang di sepanjang jalan pantura wilayah

Kabupaten Batang, maka pelaksanaan program HIV/AIDS

ini perlu mendapatkan perhatian dan penanganan secara

serius.

3. Status Gizi masyarakat.

a. Prevalensi kekurangan gizi (gizi buruk dan gizi kurang)

menunjukkan peningkatan, dari 6,92% pada tahun 2016

naik menjadi 7,11% pada tahun 2017%. Angka ini sudah

di bawah target sebesar 11% dan di bawah target

nasional sebesar 15%.

b. Persentase Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)

menunjukkan penurunan, tahun 2016 sebesar 6,28%

turun menjadi 4,83% pada tahun 2017, angka ini masih

diatas Jawa Tengah sebesar 4,4%. Dari kasus BBLR yang

ada semuanya sudah ditangani sesuai standar (100%).

c. Persentase balita gizi buruk dengan indikator berat badan

menurut umur (BGM) menunjukkan penurunan, yaitu

1,64% pada tahun 2016 menjadi 1,52% pada tahun 2017,

angka ini masih di atas target sebesar 1,35% dan di atas

Jawa Tengah sebesar 1,36%.

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 39

B. Upaya Kesehatan.

1. Pelayanan Kesehatan.

a. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 menunjukkan

peningkatan dari 92,93% pada tahun 2016 menjadi

93,92% pada tahun 2017, angka ini masih di bawah

target yang ditetapkan sebesar 97,50% namun di atas

Jawa Tengah sebesar 92,53%.

b. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan

menunjukkan angka yang sama sebesar 99,97% pada

tahun 2017, angka ini sudah di atas target yang ditetapkan

sebesar 97,50% dan Jawa Tengah sebesar 99%.

c. Cakupan pelayanan nifas, menunjukkan peningkatan dari

99,41% pada tahun 2016 menjadi 99,93% pada tahun

2017, angka ini sudah di atas target yang ditatapkan

sebesar 98% dan angka Jawa Tengah sebesar 96,29%.

d. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani,

menunjukkan penurunan dari 137,47% pada tahun 2016

menjadi 100% pada tahun 2017 hal ini terjadi karena

jumlah ibu ibu hamil komplikasi tidak menggunakan angka

perkiraan (20% jumlah ibu hamil) tetap menggunakan

angka yang ditemukan, angka ini sudah mencapai target

yang ditetapkan sebesar 100% namun di bawah Jawa

Tengah sebesar 113,8%.

e. Cakupan ibu hamil resiko tinggi yang dirujuk tahun 2016

dan 2017 sedah mencapai target yang ditetapkan sebesar

100%.

f. Cakupan peserta KB Aktif menunjukkan peningkatan dari

79,98% pada tahun 2016 menjadi 83,00% pada tahun

2017. Angka ini sudah mencapai target sebesar 83% dan

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 40

di atas Jawa Tengah sebesar 76,9%

g. Cakupan neonates dengan komplikasi yang ditangani

menunjukkan sedikit penurunan, dari 100,53% pada tahun

2016 menjadi 100% pada tahun 2017. Angka sudah

mencapai target sebesar 99,60% dan di atas Jawa

Tengah sebesar 88,29%.

h. Cakupan kunjungan neonatus lengkap (KN3)

menunjukkan peningkatan, dari 99,05% pada tahun 2016

menjadi 99,16% pada tahun 2017, angka ini masih di

bawah target yang ditetapkan sebesar 99,60% namun

sudah di atas Jawa Tengah sebesar 92,44%.

i. Cakupan kunjungan bayi menunjukkan peningkatan, dari

94,12% pada tahun 2016 menjadi 96,66% pada tahun

2017. Angka ini masih di bawah target sebesar 98,50%

dan Jawa Tengah sebesar 98,58%.

j. Cakupan kunjungan anak balita menunjukkan penurunan,

dari 79,88% pada tahun 2016 menjadi 79,09% pada tahun

2017. Angka ini masih di bawah target sebesar 87% dan

Jawa Tengah sebesar 85,32%.

k. Cakupan Bayi Berat Badan Lahir Rendah yang ditangani

tahun 2016 dan 2017 sudah mencapai target yang

ditetapkan sebesar 100%.

l. Cakupan pemberian vitamin A 1 kali pada bayi

menunjukkan penurunan dari 99,94% pada tahun 2016

menjadi 99,76% pada tahun 2017, angka ini di bawah

target sebesar 100% namun di atas Jawa Tengah sebesar

97,07%.

m. Cakupan pemberian vitamin A 2 kali pada anak balita

menunjukkan peningkatan dari 98,68% pada tahun 2016

menjadi 99,81% pada tahun 2017. Angka ini sudah di atas

target sebesar 99% dan Jawa Tengah sebesar 97,19%.

n. Cakupan pemberian vitamin A pada ibu nifas

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 41

menunjukkan peningkatan, dari 99,95% pada tahun 2016

menjadi 99,96% pada tahun 2017, angka ini sudah di atas

target sebesar 99% dan Jawa Tengah sebesar 97,46%.

o. Jumlah balita gizi buruk (BB per TB) menunjukkan

peningkatan, dari 120 kasus pada tahun 2016 menjadi

129 pada tahun 2017. Semua balita gizi buruk mendapat

perawatan, cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan

perawatan tahun 2016 dan 2017 sudah mencapai target

yang ditetapkan sebesar 100%.

p. Cakupan keluarga sadar gizi menunjukkan peningkatan,

dari 42,17% pada tahun 2016 menjadi 43,64% pada tahun

2017. Angka ini sudah di atas target sebesar 40%.

q. Bayi mendapatkan ASI Ekslusif menunjukkan

peningkatan, dari 33,41% pada tahun 2016 menjadi

47,62% pada tahun 2017. Angka ini masih di bawah target

sebesar 60% dan Jawa Tengah sebesar 54,40%.

r. Cakupan rumah tangga dengan garam yodium baik

menunjukkan peningkatan, dari 62,55% pada tahun 2016

menjadi 69,35% pada tahun 2017, angka ini masih di

bawah target sebesar 98%.

s. Cakupan balita ditimbang (D/S) menunjukkan

peningkatan, dari 82,27% pada tahun 2016 menjadi

82,69% pada tahun 2017. Angka ini masih di bawah target

sebesar 83% dan Jawa Tengah sebesar 83,63%.

t. Cakupan desa/kelurahan “Universal Child Immunization”

(UCI) menunjukkan angka yang sama dari 100% pada

tahun 2016 menjadi 100% pada tahun 2017. Angka ini

sudah mencapai target sebesar 100% dan di atas Jawa

Tengah sebesar 99,95%.

u. Acute Flacit Rate (AFP) per 100.000 penduduk usia <15

tahun menunjukkan peningkatan, dari 1,09 pada tahun

2016 menjadi 2,18 pada tahun 2017. Angka ini sudah

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 42

mencapai target sebesar >2 namun masih di bawah Jawa

Tengah sebesar 2,42.

v. Angka penemuan kasus TBC BTA+ menunjukkan

peningkatan, dari 69,97% pada tahun 2014 menjadi 74%

pada tahun 2015. Angka ini masih dibawah target

sebesar 79%, namun di atas angka Jawa Tengah tahun

2014 sebesar 55,99%.

w. Cakupan balita dengan pneumoni ditangani menunjukkan

penurunan, dari 51,58% pada tahun 2016 menjadi 40,35%

pada tahun 2017. Angka ini masih di bawah target

sebesar 55% dan Jawa Tengah sebesar 50,5%.

x. Cakupan kasus diare yang ditangani menunjukkan

penurunan, dari 83,88% pada tahun 2016 menjadi 78,10%

pada tahun 2017, angka ini masih di bawah target sebesar

80% dan Jawa Tengah sebesar 79,8%.

y. Kesembuhan penderita TBC BTA + menunjukkan

penurunan, dari 88,46% pada tahun 2016 menjadi 87,12%

pada tahun 2017. Angka ini masih di bawah target

sebesar 90% namun sudah di atas Jawa Tengah sebesar

37,48%.

z. Penderita kusta yang selesai berobat menunjukkan

peningkatan, dari 95% pada tahun 2016 menjadi 100%

pada tahun 2017, angka ini sudah mencapai target

sebesar >90% dan di atas Jawa Tengah sebesar 91,90%

aa. Angka penderita DBD yang ditangani tahun 2016 dan

2017 sudah mencapai target yang ditetapkan sebesar

100%.

bb. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD menunjukkan

penurunan, dari 99,70% pada tahun 2016 menjadi 99,60%

pada tahun 2017. Angka ini masih di bawah target

sebesar 100% namun angka ini sudah diatas angka Jawa

Tengah sebesar 97,9%.

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 43

cc. Cakupan murid SD/MI yang mendapat pemeriksaan gigi

dan mulut menunjukkan peningkatan, dari 58,25% pada

tahun 2016 menjadi 69,99% pada tahun 2017. Angka ini

masih di bawah target sebesar 70% namun di atas Jawa

Tengah 42,8%.

dd. Cakupan murid SD/MI yang mendapat perawatan gigi dan

mulut menunjukkan peningkatan, dari 55,85% pada tahun

2016 menjadi 65,85% pada tahun 2017. Angka ini masih

di bawah target sebesar 78% namun di atas Jawa Tengah

sebesar 45,9%.

ee. Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut menunjukkan

penurunan, dari 75,26% pada tahun 2016 menjadi 53,87%

pada tahun 2017. Angka ini masih di bawah target

sebesar 71% namun sudah di atas angka Jawa Tengah

sebesar 50,44%.

ff. Desa/kelurahan terkena Kejadian Luar Biasa (KLB) yang

ditangani <24 jam, tahun 2016 dan 2017 angka ini sudah

mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%.

2. Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

a. Cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat

miskin menunjukkan peningkatan, dari 71,95% tahun 2016

menjadi 85,65% pada tahun 2017. Angka ini di atas target

sebesar 55%.

b. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat

miskin menunjukkan peningkatan, pada tahun 2016

sebesar 5,46% menjadi 7,73% pada tahun 2017. Angka

ini di bawah target sebesar 11%.

c. Cakupan kunjungan rawat jalan menunjukkan

peningkatan, dari 102,98% pada tahun 2016 menjadi

108,13% pada tahun 2017. Angka ini di atas target

sebesar 45% namun di bawah angka Jawa Tengah

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 44

sebesar 118,4%.

d. Cakupan kunjungan rawat inap menunjukkan penurunan,

dari 4,95% pada tahun 2016 menjadi 4,85% pada tahun

2017. Angka ini di atas target sebesar 3,5% namun di

bawah Jawa Tengah sebesar 6,9%.

e. Cakupan kunjungan gangguan kejiwaan di sarana

pelayanan kesehatan menunjukkan penurunan, dari

1,07% pada tahun 2016 menjadi 0,94% pada tahun 2017.

Angka ini masih di bawah target sebesar 13% dan Jawa

Tengah sebesar 1,10%.

3. Perilaku Hidup Masyarakat.

a. Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan

Sehat (PHBS) menunjukkan penurunan, dari 84,96% pada

tahun 2016 menjadi 83,18% pada tahun 2017. Angka ini

masih di bawah target sebesar 88% namun di atas Jawa

Tengah sebesar 77,98%.

b. Cakupan desa siaga aktif tahun 2016 dan 2017 sudah

mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%.

4. Keadaan Lingkungan.

a. Cakupan rumah sehat menunjukkan penurunan, dari

49,93% pada tahun 2016 menjadi 48,98% pada tahun

2017. Angka ini masih di bawah target sebesar 65% dan

masih di bawah Jawa Tengah sebesar 83,92%.

b. Cakupan tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan

menunjukkan penurunan, dari 70,63% pada tahun 2016

menjadi 62,08% pada tahun 2017. Angka ini masih di

bawah target sebesar 83,45%.

5. Peranserta Masyarakat dalam Pembangunan Kesehatan

a. Cakupan posyandu mandiri menunjukkan peningkatan,

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 45

dari 36,80% pada tahun 2016 menjadi 47,79% pada tahun

2017. Angka ini di atas target sebesar 20% dan Jawa

Tengah sebesar 25,60%.

b. Cakupan posyandu purnama menunjukkan penurunan,

dari 36,97% pada tahun 2016 menjadi 34,72% pada tahun

2017. Angka ini masih di bawah target sebesar 45% dan

Jawa Tengah sebesar 40,67%.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DinasKesehatan

Berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan

dibidang kesehatan, maka masih banyak berbagai kendala dan

hambatan yang dihadapi yaitu diantaranya:

1. Kabupaten Batang terletak di jalur pantura dengan mobilitas

penduduk yang tinggi antar wilayah, mempercepat sebaran

penyakit menular. Hal ini mengakibatkan angka kesakitan

karena penyakit menular masih cukup tinggi, misalnya

HIV/AIDS dan DBD.

2. Pembangunan yang belum berwawasan kesehatan berdampak

pada rendahnya kualitas lingkungan seperti pembuangan

sampah tidak pada tempatnya berdampak pada masalah

kesehatan.

3. Cakupan rumah tangga yang menerapkan perilaku hidup bersih

dan sehat (PHBS) menunjukkan penurunan, hal ini karena

masih ada beberapa indikator yang sulit di capai, yaitu

kebiasaan merokok, Pemberantasan Sarang Nyamuk.

4. Kondisi geografis beberapa wilayah (pegunungan)

menghambat akses masyarakat terhadap pelayanan

kesehatan.

5. Masih adanya budaya/mitos/kepercayaan yang menghambat

program kesehatan. Misalnya pertolongan persalinan oleh

dukun bayi, sebagian masyarakat belum menerima program

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 46

imunisasi, tidak mau menyusui, pantang makanan tertentu baik

pada masa kehamilan maupun saat menyusui dll.

6. Kesadaran sektor lain bahwa kesehatan merupakan tanggung

jawab bersama dan bukan hanya menjadi tanggung jawab

Dinas Kesehatan saja masih rendah, hal ini mengakibatkan

kurangnya dukungan sektor lain terhadap pembangunan

kesehatan.

7. Terbatasnya tenaga kesehatan terutama tenaga dokter

sepesialis kebidanan, hal ini mengakibatkan terlambatnya

penanganan pada kasus-kasus kebidanan.

8. Sistem informasi kesehatan untuk mendukung manajemen

kesehatan masih belum optimal, terutama akses informasi,

ketepatan, akurasi, kecepatan dan kelengkapan.

Selain beberapa kendala dan hambatan yang ada, ada beberapa

peluang yang dapat dimanfaatkan sekaligus tantangan yang harus

dihadapi pada masa mendatang, yaitu diantaranya :

1. Peluang.

a. Dukungan kebijakan dari pemerintah (peraturan

perundangan)

1) Terdapatnya peraturan perundangan yang terkait

dengan kesehatan diantaranya :

a) Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat (1), (2)

dan (3).

b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

c) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah.

2) Terdapatnya dukungan kebijakan dari pemerintah

pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini ditunjukkan

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 47

Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah Provinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

b. Terdapatnya komitmen global, nasional, regional yang

menyakut kesehatan, mewajibkan pemerintah memberi

perhatian terhadap pemecahan masalah kesehatan.

1) Komitmen Global Millenium Development Goal’s

(MDGs) terdiri dari delapan point komitmen, lima

diantaranya terkait langsung dengan kesehatan yaitu

menanggulangi kemiskinan dan kelaparan,

menurunkan kematian anak, peningkatan kesehatan

ibu, upaya memerangi penyebaran terhadap penyakit

(khususnya HIV/AIDS, Malaria, Tuberculosa dan

penyakit lain) dan kelestarian lingkungan hidup. Yang

kemudian dilanjutkan dengan SDGs.

2) Komitmen global terhadap dunia bebas penyakit polio.

Badan Kesehatan Dunia (WHO, 1988) mencanangkan

program Eradikasi Polio (The Global Polio Eradication

Initiative) yaitu pemusnahan polio dari bumi.

3) Komitmen pemerintah terhadap pembangunan

kesehatan diimplementasikan pada pelaksanaan

pembangunan nasional dengan menggunakan konsep

paradigma sehat, yang dicanangkan oleh Presiden RI

pada bulan Maret 1999, sebagai Gerakan

Pembangunan Berwawasan Kesehatan.

c. Dukungan peran serta masyarakat dalam pembangunan

kesehatan, hal ini diwujudkan dengan berkembangnya

kelembagaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya

Masyarakat (UKBM) yang meliputi (Posyandu, Poskestren,

Poliklinik Kesehatan Desa dll) dan pengembangan Desa

Siaga.

2. Tantangan

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 48

Selaian adanya beberapa peluang ada beberapa tantangan

yang harus dihadapi dalam pembangunan kesehatan, yaitu :

a. Adanya potensi bencana alam dan musibah masal.

Kondisi geografis wilayah Kabupaten Batang yang terdiri

dari perbukitan, dataran tinggi, hutan, laut dan kondisi

kesehatan lingkungan yang kurang baik memunculkan

potensi terjadinya bencana dan musibah masal.

b. Kabupaten Batang yang terletak di jalur pantura merupakan

jalur ekonomi yang menghubungkan beberapa kota yang

merupakan tempat peristirahatan para pengemudi, serta

kota pelabuhan, kondisi ini sangat beresiko terhadap

perkembangan kasus HIV/AIDS

c. Adanya daerah endemis dan penyakit potensial wabah.

Kabupaten Batang merupakan daerah endemis DBD,

sehingga penyakit Demam Berdarah di Kabupaten Batang

masih menjadi masalah dan ancaman bagi masyarakat.

d. Masih tingginya kasus gizi buruk (dengan indikator berat

badan menurut tinggi badan), hal ini perlu mendapatkan

perhatian.

e. Meskipun Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2017

sudah mencapai target rentra namun tahun 2017

menunjukkan angka yang sama dengan tahun 2016 dan

masih di atas Jawa Tengah.

f. Masih tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka

Kematian Balita (AKABA) meskipun sudah menunjukkan

penurunan, namun angka ini masih di atas target renstra.

g. Masih rendahnya kualitas kesehatan lingkungan.

Sebagai gambaran kualitas kesehatan lingkungan maka

dapat dilihat dari cakupan rumah yang memenuhi syarat

kesehatan yang masih 48,98%.

h. Masih banyaknya penduduk miskin.

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 49

Kemampuan ekonomi masyarakat Batang masih rendah,

hal ini mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk

memanfaatkan/ mengakses pelayanan kesehatan rujukan,

sehingga masyarakat cenderung mencari pelayanan

pengobatan alternatif yang lebih murah dan tidak dibawah

pengawasan tenaga kesehatan, sementara kesadaran

masyarakat terhadap asuransi kesehatan juga belum baik.

i. Semakin banyaknya perdagangan/peredaran makanan dan

minuman dalam masyarakat, maka perlu dilakukan

pemantauan terhadap makanan dan minuman yang

mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan.

j. Terbatasnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan.

Berdasarkan hal-hal diatas, beberapa isu strategis Dinas

Kesehatan Kabupaten Batang antara lain adalah :

1. Masih tingginya angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi

(AKB) dan angka kematian balita (AKBA).

2. Masih adanya kasus gizi kurang pada balita dan ibu hamil, hal

ini berdampak pada angka kematian ibu dan bayi.

3. Masih tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit

menular dan tidak menular. Meskipun Angka kesakitan

menunjukkan penurunan namun kematian akibat penyakit

Demam Berdarah Dengue (DBD). Penemuan infeksi HIV dan

AIDS tiap tahun cenderung meningkat. Penyekit-penyakit

menular/infeksi belum semua dapat diatasi, disisi lain angka

kesakitan dan kematian beberapa penyakit tidak menular dan

degeneratif seperti diabetus melitus (DM), kardiovaskular dan

kanker cenderung meningkat.

4. Kualitas lingkungan masih rendah. Cakupan sanitasi dasar

seperti cakupan air bersih, cakupan jamban keluarga, cakupan

sarana pembuangan air limbah (SPAL), serta proporsi rumah

yang memenuhi syarat kesehatan masih di bawah angka Jawa

Tengah.

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 50

5. Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di

masyarakat masih rendah. Kebiasaan cuci tangan dengan

sabun sebelum makan dan sesudah buang air besar belum

membudaya dan kebiasaan merokok dimasyarakat masih

tinggi, perilaku pemberian ASI Eksklusif pada bayi masih

rendah, Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) belum

membudaya.

6. Belum optimalnya penanganan kejadian luar biasa (KLB)

termasuk bencana. Hal ini disebabkan terbatasnya sarana dan

prasarana yang ada.

7. Pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang

bermutu belum optimal, kondisi antara lain disebabkan jumlah

dan kualitas sumberdaya kesehatan belum memadai, seperti

jumlah sarana kesehatan yang mempunyai kemampuan

palayanan gawat darurat masih terbatas, jumlah puskesmas

dengan rawat inap yang masih terbatas.

8. Partisipasi/peranserta masyarakat dalam pembangunan

kesehatan belum optimal/masih rendah (posyandu,

pemberantasan sarang nyamuk, Jaminan pemeliharaan

kesehatan masyarakat dan pengembangan desa siaga).

9. Masih banyaknya penggunaan bahan berbahaya pada produk

makanan dan minuman yang beredar di masyarakat.

10. Masih banyaknya penduduk miskin di Kabupaten Batang, perlu

dilaksanakan pengembangan jaminan kesehatan nasional,

dengan mengintegrasikan peserta jamkesda ke BPJS.

11. Sistem perencanaan dan penganggaran di Dinas Kesehatan

belum optimal dan belum terpadu karena dukungan informasi

kesehatan yang kurang memadai, baik ketepatan, keakuratan

maupum kelengkapan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPDProses penyusunan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2019

mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 51

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Guna menghasilkan suatu rencana kerja SKPD yang selaras

dengan rencana kerja pemerintah daerah, maka diperlukan suatu

telaahan (review) terhadap rancangan awal penyusunan Rencana

Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Tahun 2019.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan MasyarakatBahwa proses perencanaan program dan kegiatan di bidang

kesehatan dimulai dari kegiatan musrenbang desa/kelurahan,

musrenbang kecamatan, forum Perangkat Daerah dan Musrenbang

kabupaten, dimana sudah mengakomodir usulan program dan

kegiatan dari masyarakat, yang merupakan kondisi riil kebutuhan

masyarakat.

Dari hasil proses tersebut dipadukan dengan dokumen renstra

SKPD Dinas Kesehatan serta memperhatikan kebijakan-kebijakan di

bidang kesehatan baik dari tingkat pusat, regional dan lokal.

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 52

BAB III

TUJUAN, SASARAN DINAS KESEHATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan NasionalPembangunan kesehatan diarahkan pada peningkatan

kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup bersih dan sehat untuk

mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Arah kebijakan dan strategi Kementeriaan Kesehatan

didasarkan pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana

tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) 2015-2019 dengan menperhatikan permasalahan

kesehatan.

Tujuan Kementerian Kesehatan yang tertuang dalam Rencana

Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019 yaitu :

1. Meningkatnya status kesehatan masyarakat, dengan indikator :

a. Menurunnya angka kematian ibu dari 359 per 100.000

kelahiran hidup, menjadi 306 per 100.000 kelahiran hidup.

b. Menurunnya angka kematian bayi dari 32 menjadi 24 per

1.000 kelahiran hidup.

c. Menurunnya persentase BBLR dari 10,2% menjadi 8%.

d. Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan

pemberdayaan masyarakat, serta pembiayaan kegiatan

promotif dan preventif.

e. Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan

sehat.

2. Meningkatnya daya tanggap dan perlindungan masyarakat

terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan,

dengan indikator :

a. Menurunnya beban rumah tangga untuk membiayai

pelayanan kesehatan setelah memiliki jaminan kesehatan,

dari 37% menjadi 10%.

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 53

b. Meningkatnya indeks responsiveness terhadap pelayanan

kesehatan dari 6,80 menjadi 8,00

Sasaran strategis Kementerian kesehatan adalah :

1. Meningkatnya kesehatan masyarakat, dengan sasaran yang

akan dicapai, adalah :

a. Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas kesehatan

85%.

b. Menurunnya persentase ibu hamil kurang energi kronik

sebesar 18,2%.

c. Meningkatnya persentase kabupaten dan kota yang

memiliki kebijakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

sebesar 80%.

2. Meningkatnya pengendalian penyakit, dengan sasaran yang

akan dicapai adalah :

a. Persentase kabupaten/kota yang memenuhi kualitas

kesehatan lingkungan sebesar 40%.

b. Penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan

imunisasi (PD3I) tertentu sebesar 40%.

c. Kabupaten/kota yang mampu melaksanakan kesiapsiagaan

dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat

yang berpotensi wabah sebesar 100%.

d. Menurunnya prevalensi merokok pada usia < 18 tahun

sebesar 5,4%.

3. Meningkjatnya akses dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan,

dengan sasaran yang akan dicapai adalah :

a. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas

yang terakreditasi sebanyak 5.600.

b. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang

terakreditasi sebanyak 481 kab/kota.

4. Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi

dan alat kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 54

a. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas

sebesar 90%.

b. Jumlah bahan baku obat, obat tradisional serta alat

kesehatan yang diproduksi di dalam negeri sebanyak 35

jenis.

c. Persentase produk alat kesehatan dan PKRT di peredaran

yang menjadi syarat sebesar 83%.

5. Meningkatnya jumlah, jenis, kualitas dan pemerataan tenaga

kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah :

a. Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga

kesehatan sebanyak 5.600 puskesmas.

b. Persentase RS kab/kota kelas C yang memiliki 4 dokter

spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang sebesar

60%.

c. Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya

sebanyak 56.910 orang.

6. Meningkatnya sinergitas antar kementerian/lembaga, dengan

sasaran yang akan dicapai adalah :

a. Meningkatnya jumlah kementerian lain yang mendukung

pembangunan kesehatan.

b. Meningkatkan persentase kab/kota yang mendapat predikat

baik dalam pelaksanaan SPM sebesar 80%.

7. Meningkatnya daya guna kemitraan dalam dan luar negeri,

dengan sasaran yang akan dicapai adalah :

a. Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR untuk

program kesehatan sebesar 20%.

b. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan

sumber dayanya untuk mendukung kesehatan sebanyak

15.

c. Jumlah kesepakatan kerja sama luar negeri di bidang

kesehatan yang diimplementasikan sebanyak 40.

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 55

8. Meningkatnya integrasi perencanaan, bimbingan teknis dan

pemantauan-evaluasi, dengan sasaran yang akan dicapai

adalah :

a. Jumlah provinsi yang memiliki rencana lima tahun dan

anggaran kesehatan terintegrasi dari berbagai sumber

sebanyak 34 provinsi.

b. Jumlah rekomendasi monitoring evaluasi terpadu sebanyak

100 rekomendasi.

9. Meningkatnya efektivitas penelitian dan pengembangan

kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah :

a. Jumlah hasil penelitian yang didaftarkan HKI sebanyak 35

buah.

b. Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan

pengembangan kesehatan yang diadvokasikan ke

pengelola program kesehatan dan atau pemangku

kepentingan sebanyak 120 rekomendasi.

c. Jumlah laporan Riset Kesehatan Nasional (Riskesnas)

bidang kesehatan dan gizi masyarakat sebanyak 5 laporan.

10. Meningkatkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih,

dengan sasaran yang akan dicapai adalah :

a. Persentasi satuan kerja yang dilakukan audit memiliki

temuan kerugian negara <1% sebesar 100%.

11. Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur Kementerian

Kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah :

a. Meningkatnya persentase pejabat strukturan di lingkungan

Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai

persyaratan jabatan sebesar 90%.

b. Meningkatnya persentase pegawai Kementerian Kesehatan

dengan nilai kinerja minimal baik sebesar 94%.

12. Meningkatkan system informasi kesehatan integrasi, dengan

sasaran yang akan dicapai adalah :

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 56

a. Meningkatnya persentase kab/kota yang melaporkan data

kesehatan prioritas secara lengkap dan tepat waktu

sebesar 80%.

b. Persentase tersedianya jaringan komunikasi data yang

diperuntukkan untuk akses pelayanan e-health sebesar

50%

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, terdapat 12 indikator

yang harus dicapai Kabupaten/Kota, yaitu :

a. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil

sebesar 100%.

b. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan

sebesar 100%.

c. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan

kesehatan bayi baru lahir sebesar 100%.

d. Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan

pelayanan kesehatan balita sesuai standar sebesar 100%

e. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan

skrining kesehatan sesuai standar sebesar 100%.

f. Persentase warga Negara usia 15-59 tahun mendapatkan

skrining kesehatan sesuai standar sebesar 100%.

g. Persentase warga negara usia 60 tahun keatas

mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar sebesar

100%.

h. Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan

kesehatan sesuai standar sebesar 100%.

i. Persentase penyandang Diabetis Melitus (DM) yang

mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar

100%.

j. Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat

yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai

standar sebesar 100%.

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 57

k. Persentase orang dengan Tuberculosa (TB) mendapatkan

pelayanan TB sesuai standar sebesar 100%.

l. Persentase orang beresiko terinveksi HIV mendapatkan

pemeriksaan HIV sesuai standar sebesar 100%.

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-

2018, mempunyai tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun

2018 diantaranya yaitu :

1. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, dengan

sasaran :

a. Meningkanya kesehatan ibu dan anak, dengan indikator :

1) Angka kematian ibu, sebesar 116 per 100.000 kelahiran

hidup.

2) Angka kematian bayi, sebesar 11 per 1.000 kelahiran

hidup.

3) Angka kematian balita, sebesar 11 per 1.000 kelahiran

hidup.

4) Cakupan K4, sebesar 78%

5) Cakupan pertolongan persalinan nakes, sebesar 98,5%

6) Cakupan peserta KB aktif, sebesar 76%

7) Cakupan KN lengkap, sebesar 92%.

8) Cakupan Neonatal komplikasi yang ditangani, sebesar

85%.

9) Cakupan kunjungan bayi, sebesar 98%.

10) Cakupan ASI Eksklusif, sebesar 55%.

11) Prevalensi gizi buruk, sebesar 0,04%.

12) Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan, sebesar

100%.

b. Terkendalinya Penyakit Menular dan Penyakit Tidak

Menular, dengan indikator :

1) Angka penemuan kasus baru TB (CDR), sebesar 122

per 100.000 penduduk.

2) Angka penemuan kasus baru HIV-AIDS, sebesar 13.

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 58

3) Angka kesakitan malaria, sebesar 0,06 per 1.000

penduduk.

4) Angka kesakitan DBD, sebesar <20 per 100.000

penduduk.

5) Angka kematian DBD, sebesar <1%.

6) Angka penemuan kasus baru kusta, sebesar 8 per

100.000 penduduk.

7) Cakupan penemuan kasus diare pada balita, sebesar

60%.

8) Cakupan penemuan kasus ISPA pada balita, sebesar

45%.

9) Angka kasus filariasis yang ditangani, sebesar 100%.

10) AFP rate, sebesar 2/100.000 penduduk <15 tahun.

11) Cakupan UCI desa, sebesar 99%.

12) Proporsi penanganan KLB?Bencana kurang dari 24 jam,

sebesar 100%.

c. Meningkatnya Fasilitas Yankes yang memenuhi standar,

dengan indikator :

1) Proporsi puskesmas memiliki ijin operasional, sebesar

100%.

2) Proporsi puskesmas terakreditasi, sebesar 15%.

3) Proporsi puskesmas PONED terstandar, sebesar 22%.

4) Rasio puskesmas per jumlah penduduk, sebesar

1:35.610.

d. Meningkanya kualitas dan kuantitas kesehatan pemukiman,

TTYU dan TPM, dengan indikator :

1) Desa melaksanakan STBM, sebesar 30/100 desa.

2) Proporsi penduduk akses air minum, sebesar 82/100

penduduk.

3) Proporsi penduduk akses jamban, sebesar 79/ 100

penduduk.

4) Proporsi TTU memenuhi syarat, sebesar 70/ 100 TTU.

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 59

5) Proporsi TPM memenuhi syarat, sebesar 65/100 TPM.

6) Proporsi puskesmas/RS yang ramah lingkungan,

sebesar 76/100.

2. Meningkatkan advokasi dan social support pemangku

kepentingan dalam pembangunan kesehatan, dengan sasaran :

a. Meningkatkan peran Pemerintah kabupaten/Kota dalam

pembangunan kesehatan, dengan indukator :

1) Proporsi penduduk yang mempunyai JPK, sebesar 60%.

2) Cakupan penduduk miskin non kuota yang mempunyai

JPK, sebesar 27,17%.

b. Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan

kesehatan, dengan indikator :

1) Proporsi desa/kelurahan siaga aktif mandiri, sebesar

10%.

2) Proporsi posyadu mandiri, sebesar 19%.

3) Proporsi rumah tangga sehat, sebesar 75,5%.

Pelaksanaan perencanaan pembangunan yang dilakukan Dinas

Kesehatan Kabupaten Batang perlu diselaraskan dengan tujuan,

sasaran, kebijakan strategi, progran dan kegiatan Kementerian

Kesehatan maupun Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Dinas Kesehatan KabupatenBatang.

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi

faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang

ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan

mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan

kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan

sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui

tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan

dapat dicapai.

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 60

Mengingat Dokumen Perencanaan RPJMD Kabupaten Batang

tahun 2017-2022 dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun

2017-2022 dalam taraf penetapan dan pengesahahan maka sebagai

acuan untuk penyusunan Renja Dinas Kesehatan adalah rancangan

akhir Renstra Dinas Kesehatan tahun 2017-2022.

Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

sebagai lembaga yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah

dan tugas pembantuan dibidang kesehan, maka untuk mewujudkan

misi ke dua rancangan akhir dari RPJMD yaitu Meningkatkan

kualitas pembangunan sumberdaya manusia seutuhnya melalui

optimalisasi gerakan pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang

secara terpadu perlu menetapkan tujuan, sasaran.

Tujuan dari RENJA Dinas Kesehatan Tahun 2019 adalah

Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat, dengan indikator :

Angka Harapan Hidup sebesar 75 tahun.

Sasarannya adalah “Menurunkan Angka Kesakitan dan Kematian

Serta Peningkatan Status Gizi Masyarakat”, dengan indikator :

a. Angka Kematian Ibu (AKI), sebesar 109,81 per 100.000

kelahiran hidup.

b. Angka Kematian Bayi (AKB), sebesar 13,00 per 1.000 kelahiran

hidup.

c. Angka Kematian Balita (AKBA), sebesar 15,80 per 1.000

kelahiran hidup.

d. Angka kematian umum pasien yang dirawat di Rumah Sakit

Umum Daerah (Gross Death Rate/GDR), sebesar 25,60 per

1.000 penderita/pasien keluar.

e. Angka pasien yang keluar meninggal >48 jam perawatan di

Rumah Sakit Umum (Net Death Rate/NDR), sebesar 16 per

1.000 penderita/pasien keluar.

f. Angka penemuan kasus baru penderita Tuberculosis/TB (Case

Notification Rate/CNR), sebesar 106 per 100.000 penduduk.

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 61

g. Angka kesembuhan pengobatan TB Bakteri Tahan Asam (BTA)

positif (Cure Rate/CR), sebesar 88,90%.

h. Angka kesalitan Demam Berdarah Dengue (Incidence Rate/IR

DBD), sebesar 44,00 per 100.000 penduduk.

i. Angka penemuan kasus baru kusta (New Case Detection

Rate/NCDR), sebesar 6,00 per 100.000 penduduk.

j. Angka kesakita malaria (Annual Parasite Incidence/API) sebesar

0,01 per 1.000 penduduk

k. Angka prevalensi Balita Gizi Buruk, sebesar 0,19%.

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 62

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN TAHUN

2019

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Batang

Tahun 2019 tertuang dalam Program dan kegiatan yang disusun

berdasarkan pada tupoksi Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, serta

hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017 isu-isu

strategis yang ada di Kabupaten Batang.

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah sebagai mana dalam

lampiran.

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 63

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

memegang peranan yang sangat penting sebagai dokumen perencanaan

pembangunan tahunan daerah. RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten

Batang Tahun 2019 menjadi acuan dan pedoman bagi Dinas Kesehatan

dalam melaksanakan program dan kegiatan di tahun 2019.

Keberhasilan pelaksanaan dokumen ini, disamping sangat

tergantung pada kesiapan dan kemampuan semua komponen

masyarakat, baik eksekutif, legislatif, dunia usaha, kelompok kepentingan,

maupun kelompok masyarakat lainnya, juga sangat ditentukan oleh sikap

mental, tekad dan semangat, ketaatan, kejujuran dan disiplin dari setiap

pelaku pembangunan. Faktor-faktor ini dicerminkan pada kualitas dan

profesionalisme dalam pengelolaan pembangunan yang mencakup aspek

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta

koordinasi yang makin mantap sehingga hasil pembangunan menjadi

optimal.

Dengan demikian, hasil-hasil pembangunan diharapkan dapat

merata di seluruh wilayah dan lapisan masyarakat, mampu meningkatkan

kegiatan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dengan stabilitas yang mantap.

Batang, 2018

KEPALA DINAS KESEHATANKABUPATEN BATANG

Dr HIDAYAH BASBETHPembina Utama Muda

NIP. 19600530 198703 2 004

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2019

Dan Perkiraan Maju Tahun 2020

Pemerintah Kabupaten Batang

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

1.2.1 DINAS KESEHATAN 69,825,595,300 88,885,247,00 26,884,795,000

1 DINAS KESEHATAN 37,390,681,000 54,329,990,0000 26,884,795,000

Urusan Kesehatan102 37,390,681,000 54,329,990,0000 26,884,795,000

12.00 Bulan12.00 BulanTerpenuhinyakebutuhanadministrasiperkantoran

102.1 Program PelayananAdministrasi Perkantoran

DinasKesehatan

Kab. Batang2,103,000,000 2,142,000,0000 0

Tersedianya jasasurat menyurat

12.00 Bulan 12.00 BulanPenyediaan Jasa SuratMenyurat

DinasKesehatan

Kab. Batang102.1.1 7,000,000 7,000,0000 0

7,000,000Penyediaan Jasa suratmenyurat

Sangatdibutuhkan

1 Tahun 7,000,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

Tersedianya jasakomunikasi,sumberdaya air danlistrik

12.00 Bulan 12.00 BulanPenyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik

DinasKesehatan

Kab. Batang102.1.2 425,000,000 475,000,0000 0

425,000,000Penyediaan Jasa Komunikasisumber daya air dan listrik

sangatdibutuhkan

12 bulan 475,000,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

Tersedianya JasaPemeliharaan danPerizinan KendaranDinas

12.00 bulan 12.00 bulanPenyediaan JasaPemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dinas/Operasional

DinasKesehatan

102.1.6 180,000,000 180,000,0000 0

180,000,000

Penyediaan JasaPemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional

sangatdibutuhkan

Segera12 bulan 180,000,000

Dana AlokasiUmum (D A U)

Usulan OPD0 0

Tersedianya JasaKebersihan Kantor

12.00 Bulan 12.00 BulanPenyediaan JasaKebersihan Kantor

DinasKesehatan

102.1.8 170,000,000 180,000,0000 0

Halaman 1 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

170,000,000Penyediaan Jasa KebersihanKantor

sangatdibutuhkan

Segera12 bulan 180,000,000

Dana AlokasiUmum (D A U) Usulan OPD0 0

Tersedianya JasaPerbaikan PeralatanKerja

12.00 bulan 12.00 bulanPenyediaan Jasa PerbaikanPeralatan Kerja

DinasKesehatan

102.1.9 15,000,000 15,000,0000 0

15,000,000Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja

sangatdibutuhkan

12 bulan 15,000,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

Tersedianya AlatTulis Kantor

12.00 Bulan 12.00 BulanPenyediaan Alat TulisKantor

DinasKesehatan

102.1.10 110,000,000 110,000,0000 0

110,000,000Penyediaan Alat Tulis Kantor

sangatdibutuhkan

Segera12 bulan 110,000,000

Dana AlokasiUmum (D A U) Usulan OPD0 0

Tersedianya BarangCetakan danPenggandaan

12.00 bulan 12.00 bulanPenyediaan Barang Cetakandan Penggandaan Dinas

Kesehatan102.1.11 120,000,000 120,000,0000 0

120,000,000Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan

sangatdibutuhkan

Segera12 bulan 120,000,000

Dana AlokasiUmum (D A U) Usulan OPD0 0

Tersedianyakomponen instalasilistrik/peneranganbangunan kantor

12.00 bulan 12.00 bulanPenyediaan KomponenInstalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor

DinasKesehatan

Kab. Batang

102.1.12 30,000,000 30,000,0000 0

30,000,000

Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor

sangatdibutuhkan

12 bulan 30,000,000

Dana AlokasiUmum (D A U)

Usulan OPD0 0

TersedianyaPeralatan danPerlengkapan Kantor

1.00 Tahun 1.00 TahunPenyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

DinasKesehatan

102.1.13 140,000,000 135,000,0000 0

140,000,000Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

sangatdibutuhkan

1 tahun 135,000,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

TersedianyaPeralatan RumahTangga

12.00 Bulan 12.00 BulanPenyediaan PeralatanRumah Tangga

DinasKesehatan

102.1.14 60,000,000 40,000,0000 0

60,000,000Penyediaan Peralatan RumahTangga

sangatdibutuhkan

12 bulan 40,000,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

Halaman 2 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

Tersedianya BahanBacaan danPeraturanPerundang-undangan

12.00 Bulan 12.00 BulanPenyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan

DinasKesehatan

102.1.15 14,000,000 15,000,0000 0

14,000,000Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan

sangatdibutuhkan

12 bulan 15,000,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

Tersedianya BahanLogistik Kantor

12.00 bulan 12.00 bulanPenyediaan Bahan LogistikKantor

DinasKesehatan

102.1.16 35,000,000 35,000,0000 0

35,000,000Penyediaan Bahan LogistikKantor

sangatdibutuhkan

Segera12 bulan 35,000,000

Dana AlokasiUmum (D A U) Usulan OPD0 0

TersedianyaMakanan danMinuman

12.00 Bulan 12.00 BulanPenyediaan Makanan danMinuman

DinasKesehatan

102.1.17 135,000,000 135,000,0000 0

135,000,000Penyediaan Makanan danMinuman

sangatdibutuhkan

12 bulan 135,000,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

Terlaksananya rapatkoordinasi dankonsultasi di dalamdan ke luar daerah

12.00 Bulan 12.00 BulanRapat-rapat koordinasi dankonsultasi di dalam dan keluar daerah

DinasKesehatan

102.1.18 212,000,000 215,000,0000 0

212,000,000Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi di dalam dan keluar daerah

sangatdibutuhkan

12 bulan 215,000,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

Terlaksananyapengelolaankeuangan SKPD

12.00 Bulan 12.00 BulanPengelolaan KeuanganSKPD

DinasKesehatan

Kab. Batang

102.1.23 450,000,000 450,000,0000 0

304,800,000Honor Pengelola keuanganSKPD

Rutin12 bulan 304,800,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

68,400,000Honor Pengurus BarangDaerah

Rutin12 bulan 68,400,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

76,800,000Honor Operator komputer Rutin12 bulan 76,800,000Dana Alokasi

Umum (D A U)Usulan OPD0 0

12.00 Bulan12.00 BulanTerpenuhinya saranadan prasaranaaparatur

102.2Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

DinasKesehatan

Kab. Batang4,582,136,000 2,903,250,0000 0

Halaman 3 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

TerlaksananyaKegiatan pengadaanlahan bangunanpuskesmas

2.00 bidang 2.00 bidangPembangunan GedungKantor

Blado II danKandeman

102.2.3 3,822,136,000 2,083,250,0000 0

3,822,136,000Pengadaan Lahan PuskesmasBlado II dan Kandeman

sangatdibutuhkan

2 Paket/unit2,083,250,000

Dana AlokasiUmum (D A U) Usulan OPD0 0

tersedianya Mebeleuruntuk Kantor

1.00 Paket 1.00 PaketPengadaan Mebeleur Dinas

Kesehatan102.2.10 30,000,000 20,000,0000 0

30,000,000Pengadaan Mebeleursangat

dibutuhkan1 Paket 20,000,000

Dana AlokasiUmum (D A U)

Usulan OPD0 0

TerpeliharanyaGedung Kantor

1.00 Paket 1.00 PaketPemeliharaan rutin/berkalagedung kantor Dinas

Kesehatan102.2.22 180,000,000 220,000,0000 0

180,000,000Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

sangatdibutuhkan

1 Paket 220,000,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

Terpeliharanyakendaraandinas/operasional

12.00 Bulan 12.00 BulanPemeliharaan rutin/berkalakendaraandinas/operasional

DinasKesehatan

102.2.24 405,000,000 430,000,0000 0

405,000,000Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

sangatdibutuhkan

Segera12 bulan 430,000,000

Dana AlokasiUmum (D A U) Usulan OPD0 0

Terpeliharanyaperalatan gedungkantor

12.00 Bulan 12.00 BulanPemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor Dinas

Kesehatan102.2.28 70,000,000 70,000,0000 0

70,000,000Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor

sangatdibutuhkan

12 bulan 70,000,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

TerpeliharanyaTaman Kantor

1.00 Paket 1.00 PaketPemeliharaan berkala/rutintaman

DinasKesehatan

102.2.32 25,000,000 30,000,0000 0

25,000,000Pemeliharaan berkala/rutintaman

sangatdibutuhkan

1 Paket 30,000,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

Terpeliharanyakendaraandinas/operasional

2.00 Unit 2.00 UnitRehabilitasi sedang/beratkendaraandinas/operasional

DinasKesehatan

102.2.44 50,000,000 50,000,0000 0

50,000,000Rehabilitasi sedang/beratkendaraan dinas/operasional

sangatdibutuhkan

2 unit 50,000,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

Halaman 4 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

12.00 Bulan12.00 BulanMeningkatnya disiplinaparatur102.3 Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

DinasKesehatan

Kab. Batang28,000,000 28,000,0000 0

Tersedianya pakaiandinas besertaperlengkapannya

108.00 Stel 108.00 StelPengadaan pakaian dinasbeserta perlengkapannya

DinasKesehatan

102.3.2 28,000,000 28,000,0000 0

28,000,000Pengadaan pakaian dinasbeserta perlengkapannya

sangatdibutuhkan

Segera108 Stel 28,000,000

Dana AlokasiUmum (D A U) Usulan OPD0 0

12.00 Bulan12.00 BulanMeningkatnyakapasitas sumberdaya aparatur

102.5Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

DinasKesehatan

Kab. Batang345,000,000 495,000,0000 0

Meningkatnyakemampuan danketrampilan pegawai

9.00 orang 9.00 orangBimbingan teknisimplementasi peraturanperundang-undangan

DinasKesehatan

102.5.3 95,000,000 95,000,0000 0

95,000,000Kursus-kursus singkat TeknisKesehatan dan Infokes

Sangatdibutuhkan

9 orang 95,000,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

MeningkatnyaKeamanan Kantor

12.00 12Bulan

12.00 12BulanPembinaan Kesamaptaan Dinas

Kesehatan102.5.5 250,000,000 400,000,0000 0

250,000,000Pembinaan Kesamaptaansangat

dibutuhkanSegera

12 bulan 400,000,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

10.00Dokumen

10.00Dokumen

Meningkatnya sistempelaporan capaiankinerja dan keuangan102.6

Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan

DinasKesehatan

Kab. Batang157,000,000 182,000,0000 0

Tersusunnya laporancapaian kinerja

8.00 dokumen 8.00dokumen

Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD

DinasKesehatan

102.6.1 150,000,000 175,000,0000 0

32,831,000Pertemuan PembahasanPenyusunan Profil KesehatanTahun 2018

Sangatdibutuhkan

105 buku 35,000,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

23,446,500Pertemuan PembahasanPenyusunan Renja Tahun2020

Sangatdibutuhkan

50 buku 25,000,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

Halaman 5 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

4,917,000Pertemuan PembahasanPenyusunan LKjIP Tahun2018

Sangatdibutuhkan

10 buku 7,000,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

8,626,900Pertemuan PenyusunanASPAK Tahun 2018

Sangatdibutuhkan

1 paket 10,000,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

7,087,500Uang Lembur PenyusunanASPAK Puskesmas Tahun2018

Sangatdibutuhkan

1 paket 10,000,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

1,356,000Uang Lembur PenyusunanKUA PPAS Tahun 2020

Sangatdibutuhkan

1 paket 3,000,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

2,640,600Uang Lembur PenyusunanLaporan Perkembangankegiatan

Sangatdibutuhkan

1 paket 5,000,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

14,000,000Pertemuan SP3Sangat

dibutuhkan1 paket 15,000,000

Dana AlokasiUmum (D A U)

Usulan OPD0 0

4,252,500Uang Lembur PenyusunanData dasar Tahun 2018

Sangatdibutuhkan

1 paket 6,000,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

5,017,000Penyusunan Buku SPMTahun 2018

Sangatdibutuhkan

30 buku 7,000,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

1,628,000Penyusunan Buku LKPJTahun 2018

Sangatdibutuhkan

10 buku 2,500,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

26,250,000Penyusunan Buku ProfilKesehatan Tahun 2018

Sangatdibutuhkan

50 buku 27,000,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

1,628,000Penyusunan Buku LPPDTahun 2018

Sangatdibutuhkan

10 buku 2,500,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

7,513,450Pertemuan Penyusunan DataDasar Tahun 2018

Sangatdibutuhkan

1 paket 8,500,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

3,300,000Perjalanan Dinas DalamDaerah

Sangatdibutuhkan

1 paket 4,500,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

5,505,550Perjalanan Dinas Luar Daerah Sangat

dibutuhkan1 paket 7,000,000

Dana AlokasiUmum (D A U) Usulan OPD0 0

Tersusunnya LaporanKeuanganSemesteran

1.00Dokumen

1.00DokumenPenyusunan Pelaporan

Keuangan Semesteran

DinasKesehatan

Kab. Batang102.6.2 3,500,000 3,500,0000 0

3,500,000Penyusunan pelaporankeuangan semesteran

Rutin1 dokumen 3,500,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

Halaman 6 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

Tersusunnya LaporanKeuangan AkhirTahun

1.00Dokumen

1.00DokumenPenyusunan Pelaporan

Keuangan Akhir Tahun

DinasKesehatan

Kab. Batang102.6.4 3,500,000 3,500,0000 0

3,500,000Penyusunan pelaporankeuangan akhir tahun

Rutin1 dokumen 3,500,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

100.00 %

100.00 %

100.00 %

100.00 %

Ketersediaan jenisobat dan perbekalankesehatan penunjang

Ketersediaan jumlahobat dan perbekalankesehatan penunjang

102.15 Program Obat danPerbekalan Kesehatan

KabupatenBatang 1,800,000,000 2,000,000,0000 0

Tersedianya ObatPerbekalanKesehatan Penunjang

1.00 paket 1.00 paketPengadaaan Obat danPerbekalan Kesehatan

DinasKesehatan

Kab. Batang

102.15.1 1,800,000,000 2,000,000,0000 0

500,000honorarium panitia pelaksnakegiatan

-1 org/keg 500,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

1,600,000Honorarium TIM PengadaanBarang dan Jasa

-6 org/pkj 1,600,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

2,560,000Honorarium PetugasPemeriksa Barang / Pekerjaan -3 pkt/pkj 2,560,000

Dana AlokasiUmum (D A U) Usulan OPD0 0

2,900,000Belanja Alat Tulis Kantor -1 tahun 2,900,000Dana Alokasi

Umum (D A U)Usulan OPD0 0

1,775,255,000Belanja Bahan Obat - obatan

-1 Paket 1,975,255,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

1,350,000Belanja Cetak danPenggandaan

-1 tahun 1,350,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

15,590,000Belanja Perjalanan Dinas LuarDaerah

-1 tahun 15,590,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

245,000Belanja Makanan danMinuman Rapat PanitiaPenerima Hasul Pekerjaan

-7 org/keg 245,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

Halaman 7 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

100.00 %

100.00 %

100.00 %

100.00 %

100.00 %

100.00 %

100.00 %

100.00 %

100.00 %

100.00 %

Presentase anak usiapendidikan dasaryang mendapatkanskrining kesehatansesuai standar

Ketersediaan jenisobat esensial

Ketersediaan jumlahobat esensial

Ketersediaan jenisobat generik

Ketersediaan jumlahobat generik

102.16 Program Upaya KesehatanMasyarakat

KabupatenBatang 2,026,000,000 16,807,000,0000 16,707,315,000

Persentase Sekolahpendidikan dasar(SD/SLTP) yangmendapat pelayanankesehatan(Penjaringan)

100.00 % 100.00 %

Pemeliharaan danpemulihan kesehatan

KabupatenBatang

102.16.2 325,000,000 325,000,0000 0

68,789,000Pelatihan Guru UKS

Peserta AdalahGuru UKS diTK/RA/BA,SD/MI, dan

SMP/MTs/SMA/MA

3 kegiatan 68,789,000

Dana AlokasiUmum (D A U)

Usulan OPD0 0

26,560,000Rockport

Tes KebugaranBagi Calon

Jama'ah Haji1 Kegiatan 26,560,000

Dana AlokasiUmum (D A U)

Usulan OPD0 0

98,200,000Penjaringan Kesehatan AnakSekolah

Untukmengetahui

kondisikesehatan

anak sekolah

3 Kegiatan 98,200,000

Dana AlokasiUmum (D A U)

Usulan OPD0 0

Halaman 8 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

18,300,000Pemetaan PHBS InstitusiSekolah

Untukmengetahui

perilaku hidupbersih dan

sehatmasyarakat

sekolah

3 Kegiatan 18,300,000

Dana AlokasiUmum (D A U)

Usulan OPD0 0

43,650,000Pemeriksaan KesehatanBerkala Siswa SD/MI

Untukmengetahui

kondisikesehatan

siswa SD/MIKelas 2-6

1 Kegiatan 43,650,000

Dana AlokasiUmum (D A U)

Usulan OPD0 0

10,800,000Pertemuan KoordinasiPerogrammer UKS

KoordinasiProgram UKS

3 Kegiatan 10,800,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

4,201,000Perjalanan Dinas DalamDaerah

UntukmelakukanPerjalanan

Dinas dalamDaerah

1 Tahun 4,201,000

Dana AlokasiUmum (D A U)

Usulan OPD0 0

5,000,000Perjalanan Dinas Luar Daerah

Untukmelakukanperjalanandinas luar

daerah

1 Tahun 5,000,000

Dana AlokasiUmum (D A U)

Usulan OPD0 0

49,500,000Belanja barang yang akandiserahkan kepadamasyarakat

Pengadaankacamata

(Minus/Silinder) untuk anak

sekolah

180 Buah 49,500,000

Dana AlokasiUmum (D A U)

Usulan OPD0 0

Tersedianya Obatdan PerbekalanKesehatan di 21Puskesmas

100.00 % 100.00 %Pelayanan kefarmasian danalat kesehatan

DinasKesehatan

Kab. Batang

102.16.7 185,000,000 190,000,0000 0

10,550,000Honorarium Panitia PelaksanaKegiatan

-47 org/keg 10,550,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

10,050,000Honorarium Peserta Kegiatan

-134 org/keg

10,050,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

36,000,000Honorarium Non PNS -600 hari/org

36,000,000Dana Alokasi

Umum (D A U)Usulan OPD0 0

3,000,000Belanja Bahan Habis PakaiLainya

-1 tahun 3,000,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

Halaman 9 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

8,000,000Belanja Jasa Service -1 Paket 8,000,000Dana Alokasi

Umum (D A U)Usulan OPD0 0

10,000,000Belanja Penggantian SukuCadang

-1 Paket 10,000,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

4,000,000Belanja Surat Tanda NomorKendaraan

-1 Paket 4,000,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

12,000,000Belanja Sewa Gedung/Kantor/ Ruang /Tempat Rapat -1 Paket 12,000,000

Dana AlokasiUmum (D A U) Usulan OPD0 0

12,400,000Belanja Makanan danMinuman Rapat

-1 Paket 12,400,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

10,050,000Belanja Perjalanan DinasDalam Daerah

-1 tahun 10,050,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

8,790,000Belanja PemeliharaanPeralatan Kantor

-1 Paket 8,790,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

9,000,000Belanja PemeliharaanPeralatan dan Mesin Lainya

-1 tahun 9,000,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

2,500,000

Belanja JasaNarasumber/Instruktur/TenagaAhli/Pembicara/ Praktisi/PakarPNS

-1 org/keg 2,500,000

Dana AlokasiUmum (D A U)

Usulan OPD0 0

22,660,000Belanja Perjalanan Dinas LuarDaerah

-1 tahun 23,660,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

26,000,000Belanja Jasa PemusnahanObat Kadaluarsa

Sangatdibutuhkan

1 paket 30,000,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

Tersedianya obatesensial

Tersedianya obatgenerik

1.00 paket

1.00 paket

1.00 paket

1.00 paket

DAK Bidang KesehatanPelayanan Kefarmasian -Pengadaan peralatan danperbakalan kesehatantermasuk obat generikesensial (DAK)

DinasKesehatan

Kab. Batang

102.16.8 0 5,000,000,0000 4,788,886,000

0Belanja Bahan Obat - obatan

-1 Paket 5,000,000,000DAK BIDANG

Kesehatan Usulan OPD0 4,788,886,000

Halaman 10 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

Terlaksananyakegiatan PSC 119

Cakupan murid SD/MIyang diperiksakesehatan gigi

Cakupan murid SD/MIyang mendapatperawatan gigi

12.00 Bulan

61.00 %

70.00 %

12.00 Bulan

61.00 %

70.00 %Peningkatan kesehatanmasyarakat

KabupatenBatang

102.16.9 1,200,000,000 1,300,000,0000 0

1,200,000,000Pelayanan Gawat Darurat 119

'-12 Bulan 1,300,000,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

Tersedianya Poskokesehatan pada saatlebaran dan natal

6.00 posko 6.00 poskoPenyediaan biayaoperasional danpemeliharaan

KabupatenBatang

102.16.13

286,000,000 287,000,0000 0

286,000,000Posko Kesehatan Penting6 posko 287,000,000Dana Alokasi

Umum (D A U)Usulan OPD0 0

Persentasepuskesmasmendapatkan BOK

100.00 % 100.00 %Penyediaan biayaoperasional danpemeliharaan (DAK)

PuskesmasKab. Batang

102.16.20

0 9,500,000,0000 11,785,689,000

0Bantuan OperasionalKesehatan (BOK)

Sangatdibutuhkan

1 paket 9,500,000,000DAK BIDANG

Kesehatan Usulan OPD0 11,785,689,000

Terlaksananya E-Logistik di IFK

12.00 bulan 12.00 bulanPelayanan kefarmasian danalat kesehatan (DAK) Kab Batang

102.16.21

0 165,000,0000 132,740,000

0Pertemuan Koordinasi E-Logistik

Sangatdibutuhkan

1 paket 42,900,000DAK BIDANG

Kesehatan Usulan OPD0 42,900,000

0Upah Tenaga Bongkar MuatObat di Puskesmas

Sangatdibutuhkan

1 paket 11,040,000DAK BIDANG

Kesehatan Usulan OPD0 11,040,000

0BBM Distribusi Obat kePuskesmas

Sangatdibutuhkan

1 th 3,200,000DAK BIDANG

Kesehatan Usulan OPD0 3,200,000

0Belanja Jasa Upgrade AplikasiE-Logistik

Sangatdibutuhkan

1 paket 26,000,000DAK BIDANG

Kesehatan Usulan OPD0 26,000,000

0Honor Administrator SIMAplikasi E-Logistik

Sangatdibutuhkan

1 th 24,000,000DAK BIDANG

Kesehatan Usulan OPD0 24,000,000

0Perjalanan Dinas DalamDaerah

Sangatdibutuhkan

1 th 20,100,000DAK BIDANG

Kesehatan Usulan OPD0 5,000,000

Halaman 11 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

0Perjalanan Dinas Luar Daerah Sangat

dibutuhkan1 th 34,760,000

DAK BIDANGKesehatan Usulan OPD0 17,600,000

0Belanja Bahan Habis PakaiLainnya

Sangatdibutuhkan

1 paket 3,000,000DAK BIDANG

Kesehatan Usulan OPD0 3,000,000

Presentase Pos UKK(formal)

10.00 % 10.00 %Kegiatan PeningkatanUpaya Kesehatan Kerja(UKK)

KabupatenBatang

102.16.22

30,000,000 40,000,0000 0

3,700,000Pertemuan Koordinasi LintasSektor K3 Kabupaten

sangatdibutuhkan

1 kegiatan 3,700,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

4,900,000Pertemuan monevpelaksanaan programkesehatan kerja

sangatdibutuhkan

2 kegiatan 4,900,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

3,985,000Pertemuan Bintek PetugasProgram Kesehatan KerjaPuskesmas

sangatdibutuhkan

1 kegiatan 3,985,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

6,075,000Pertemuan SosialisasiPenerapan K3 di TempatKerja

perusahaan,instansi,

perkantoran1 kegiatan 6,075,000

Dana AlokasiUmum (D A U) Usulan OPD0 0

3,750,000Pemantauan Pelaksanaan K3di tempat kerja di kabupatenBatang

di perusahaan30 kegiatan 7,500,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

5,550,000Penjaringan Gangguankesehatan Akibat kerja

Oleh PetugasPuskesmas

111 kegiatan9,000,000

Dana AlokasiUmum (D A U) Usulan OPD0 0

1,040,000Perjalanan Dinas DalamDaerah

perlu1 tahun 1,840,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

1,000,000Perjalanan Dinas Luar Daerah

perlu1 tahun 3,000,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

59.00 %58.00 %Presentasepenggunaan obatrasional dipuskesmas

102.17 Program Pengawasan Obatdan Makanan

KabupatenBatang 130,000,000 143,000,0000 0

Presentase IndustriRumah Tanggapangan (IRTP) berijinyang dibina

50.00 % 50.00 %Peningkatan pengawasankeamanan pangan danbahan berbahaya

KabupatenBatang

102.17.2 73,000,000 80,000,0000 0

Halaman 12 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

8,700,000

Perjalanan dinas dalamrangka monitoring keamananpangan pada pedagangmakanan diwilayah kabupatenbatang (warung makan,pedagang bakso, mie dll)

-12 bulan 10,000,000

Dana AlokasiUmum (D A U)

Usulan OPD0 0

8,775,000Pertemuan PembinaanPengelolaan Produk panganbagi IRTP yang berijin

-2 kali 8,775,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

1,600,000Perjalanan dinas ke luardaerah

-12 bulan 3,000,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

975,000

Rapat koordinasi Puskesmastentang pengelolaan ProgramPangan Industri RumahTangga

-1 Tahun 1,470,000

Dana AlokasiUmum (D A U)

Usulan OPD0 0

13,850,000Pertemuan Bimtek keamananpangan bagi IRTP -1 kali 13,850,000

Dana AlokasiUmum (D A U) Usulan OPD0 0

4,300,000Pertemuan Evaluasi danTindak Lanjut Pengawasan diSD/MI

-35 orang 4,300,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

14,500,000

Perjalanan Dinas dalamrangka monitoring keamananpangan menjelang lebaran kepasar atau toko di 15Kecamatan

-15

Orang/Keg14,500,000

Dana AlokasiUmum (D A U)

Usulan OPD0 0

14,500,000

Perjalanan Dinas dalamrangka monitoring diLingkungan sekolah ke 30SD/MI

-30 SD/MI 14,500,000

Dana AlokasiUmum (D A U)

Usulan OPD0 0

5,800,000 Perjalanan dinas dalamrangka monitoring CPPB padaIRTP

-1 Tahun 9,605,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

Presentase saranapelayanankefarmasian yangdibina

100.00 % 100.00 %Kegiatan Pembinaan danPengendalian PelayananKefarmasian

KabupatenBatang

102.17.7 57,000,000 63,000,0000 0

Halaman 13 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

13,650,000

Pertemuan pembinaankefarmasian padapenanggung jawab sarkes(apotek, klink, RS)

sangatdibutuhkan

1 kegiatan 13,650,000

Dana AlokasiUmum (D A U)

Usulan OPD0 0

20,662,500Pertemuan penyusunanstandart pengobatan danformularium kabupaten

sangatdibutuhkan

1 kegiatan 26,662,500Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

3,987,500

Rapat koordinasi puskesmastentang pengelolaan programkefarmasian

sangatdibutuhkan

1 kegiatan 3,987,500

Dana AlokasiUmum (D A U)

Usulan OPD0 0

16,800,000

Perjalanan dinas dalamrangka pembinaankefarmasian pada apotek,toko obat, klinik, puskesmasdan RS

sangatdibutuhkan

12 bulan 16,800,000

Dana AlokasiUmum (D A U)

Usulan OPD0 0

1,600,000Perjalanan dinas luar daerah sangat

dibutuhkan12 bulan 1,600,000

Dana AlokasiUmum (D A U) Usulan OPD0 0

300,000Penggandaansangat

dibutuhkan1 paket 300,000

Dana AlokasiUmum (D A U)

Usulan OPD0 0

15.30 %14.50 %Cakupan Desa SiagaAktif Strata Mandiri

102.19

Program PromosiKesehatan danPemberdayaan Masyarakat

KabupatenBatang 1,415,000,000 1,475,000,0000 0

Jumlah Cetak Balliho

Pembuatan mediafilm kesehatan

Pembuatan SpotRadio

5.00 buah

2.00 film

4.00 spot

5.00 buah

2.00 film

4.00 spot

Pengembangan mediapromosi dan informasisadar hidup sehat

KabupatenBatang

102.19.1 190,000,000 210,000,0000 0

86,500,000Belanja Dekorasi

PembuatanMedia Promosi

Baliho danBanner

75 buah 86,500,000

Dana AlokasiUmum (D A U)

Usulan OPD0 0

38,700,000Cetak Buku Saku

Media Promosidengan buku

saku1990 buah 48,700,000

Dana AlokasiUmum (D A U)

Usulan OPD0 0

Halaman 14 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

52,800,000Pembutan film dan spot radiopromosi kesehatan

Media Promosiberupa Film

dan SpotRadio

7 paket 62,800,000

Dana AlokasiUmum (D A U)

Usulan OPD0 0

12,000,000Siaran Radio

Mempromosikan programkesehatan

melalui siaranRadio

80 jam 12,000,000

Dana AlokasiUmum (D A U)

Usulan OPD0 0

Cakupan PHBSTatanan RumahTangga

87.20 % 87.20 %Penyuluhan masyarakatpola hidup sehat

KabupatenBatang

102.19.2 270,000,000 280,000,0000 0

125,372,500Lomba Desa/Kelurahan Siaga

MonitoringPelaksanaan

Desa/Kelurahan Siaga yang

dikemas dalambentuk lomba

1 Kegiatan 125,372,500

Dana AlokasiUmum (D A U)

Usulan OPD0 0

96,975,000Pendataan PHBS RumahTangga

Untukmengetahui

perilaku hidupbersih dan

sehat di rumahtangga dan

institusikesehatan

2 Kegiatan 96,975,000

Dana AlokasiUmum (D A U)

Usulan OPD0 0

36,500,000Pameran Batang Expo

UntukMempromosika

n ProgramMasyarakat

kepadaMasyarakat

1 Kegiatan 46,500,000

Dana AlokasiUmum (D A U)

Usulan OPD0 0

11,152,500Pertemuan KoordinasiPetugas Promkes

KoordinasiProgramPromkes

3 Kegiatan 11,152,500Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

Jumlah tenagakesehatan yangmengikuti diklat

10.00 orang10.00 orang

Peningkatan pendidikantenaga kesehatan

KabupatenBatang

102.19.4 125,000,000 135,000,0000 0

125,000,000Peningkatan Pendidikantenaga kesehatan

-1 Tahun 135,000,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

Halaman 15 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

Presentase PosyanduStrata Mandiri

42.50 % 42.50 %Peningkatan danPemberdayaan Peran SertaMasyarakat dalamPengembangan UpayaKesehatan BersumberdayaMasyarakat (UKBM)

KabupatenBatang

102.19.9 830,000,000 850,000,0000 0

618,000,000Honor Kader PosyanduHonorarium

KaderPosyandu

1 Tahun 618,000,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

68,400,000Pembinaan Poskestren

Membentukdan membina

Pos Kesehatandi PondokPesantren

2 Kegiatan 68,400,000

Dana AlokasiUmum (D A U)

Usulan OPD0 0

7,200,000Pembinaan Peserta SBHMengaktifkanSaka Bhakti

Husada1 Tahun 7,200,000

Dana AlokasiUmum (D A U) Usulan OPD0 0

42,300,000Pengiriman Peserta SBH kePertida Tingkat Provinsi

MenikutiKegiatan

PertihusadaTingkatProvinsi

1 Kegiatan 42,300,000

Dana AlokasiUmum (D A U)

Usulan OPD0 0

94,100,000Jambore Kader

RefreshingMateri

Posyanduuntuk KaderPosyandu

1 Tahun 114,100,000

Dana AlokasiUmum (D A U)

Usulan OPD0 0

0.18 %0.19 %Prevalensi Gizi Buruk102.20 Program Perbaikan Gizi

MasyarakatKabupaten

Batang 455,000,000 485,000,0000 0

Cakupan balita giziburuk yang mendapatpenanganan

100.00 % 100.00 %Pemberian tambahanmakanan dan vitamin

KabupatenBatang

102.20.2 275,000,000 285,000,0000 0

5,157,000

Pertemuan PeningkatanKapasitas Petugas dalamSurveilens Gizi danPenentuan Status Gizi Balita

sangatdibutuhkan

1 Paket 6,407,000

Dana AlokasiUmum (D A U)

Usulan OPD0 0

8,200,000

Pertemuan Evaluasi HasilPemberian TambahanMakanan Untuk Balita GiziBuruk dan Balita Gizi Kurus

Sangatdibutuhkan

1 Paket 9,450,000

Dana AlokasiUmum (D A U)

Usulan OPD0 0

Halaman 16 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

32,100,000Pertemuan OrientasiPemberian Makanan Bayi danAnak

Sangatdibutuhkan

1 Paket 34,600,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

20,700,000Pertemuan OrientasiPosyanduQu

Sangatdibutuhkan

1 Paket 21,950,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

8,193,000Pertemuan Pemantauan danEvaluasi PosyanduQu

Sangatdibutuhkan

1 Paket 9,443,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

196,000,000Belanja Makanan MinumanBalita Gizi Buruk

Sangatdibutuhkan

1 Paket 197,250,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

4,100,000

Transport petugas kabupatendalam rangka distribusi PMTBalita Gizi buruk dan BalitaGizi kurus dari kabupaten kePuskesmas

Sangatdibutuhkan

1 Paket 5,350,000

Dana AlokasiUmum (D A U)

Usulan OPD0 0

550,000Honor Tim Pengadaan Barangdan Jasa

Sangatdibutuhkan

1 Paket 550,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

Cakupan pemberianASI eksklusif

40.00 % 40.00 %Pemberdayaan masyarakatuntuk pencapaian keluargasadar gizi

KabupatenBatang

102.20.4 180,000,000 200,000,0000 0

37,192,000Pertemuan Koordinasi &Evaluasi Pemantauan GaramYodium di Masyarakat

Sangatdibutuhkan

1 Paket 42,192,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

55,111,000Pertemuan PembentukanKonselor ASI Bagi TenagaKesehatan

Sangatdibutuhkan

1 Paket 60,111,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

70,532,000Pertemuan ReviewPenimbangan Serentak

Sangatdibutuhkan

1 Paket 75,532,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

17,165,000Honor Petugas Dalam rangkaevaluasi pemberian tablet Fe

Sangatdibutuhkan

1 Tahun 22,165,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

Halaman 17 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

65.00 %

78.00 %

76.00 %

62.00 %

76.00 %

74.00 %

Presentase rumahyang memenuhisyarat kesehatan

Presentase TTU/TFUyang memenuhisyarat kesehatan

Presentase TPMyang memenuhisyarat kesehatan

102.21 Program PengembanganLingkungan Sehat

KabupatenBatang 439,545,000 475,000,0000 0

Cakupan pendudukdengan aksesberkelanjutanterhadap air minumlayak

Cakupan pendudukdengan aksessanitasi layak(jamban sehat)

Cakupan desa yangmelaksanakan STBM

95.00 %

85.00 %

92.74 %

95.00 %

85.00 %

92.74 %Peningkatan KemandirianMasyarakat AkanKebutuhan Sanitasi Dasar

KabupatenBatang

102.21.3 250,000,000 275,000,0000 0

17,850,000Pemicuan CLTSpemicuan

CLTS42 kali 17,850,000

Dana AlokasiUmum (D A U)

Usulan OPD0 0

14,700,000Kampanye Cucu TanganPakai Sabun (CTPS) diMasyarakat dan Sekolah

Oleh PetugasPuskesmas

42 kali 14,700,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

3,150,000Monitoring PelaksanaanPemicuan CLTS danKampanye CTPS

dilakukan olehpetugas Dinas

Kesehatan42 kali 3,150,000

Dana AlokasiUmum (D A U)

Usulan OPD0 0

3,150,000Fasilitasi implementasi di desapasca pemicuan

mengetahuiRTL yangdilakukan

setelah dipicu

42 kali 3,150,000

Dana AlokasiUmum (D A U)

Usulan OPD0 0

7,500,000Pendampingan VerifikasiDesa OFD

untuk petugasdinkes100 Orang 7,500,000

Dana AlokasiUmum (D A U) Usulan OPD0 0

10,500,000Deklarasi Bersama Desa ODF

Dilaksanakandi salah ssatu

desa ODF1 kegiatan 10,500,000

Dana AlokasiUmum (D A U) Usulan OPD0 0

Halaman 18 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

3,975,000Seleksi Duta LingkunganSehat tingkat kabupatenBatang

untuk seleksitingkat provinsiJawa Tengah

2 kegiatan 3,975,000

Dana AlokasiUmum (D A U)

Usulan OPD0 0

7,350,000

Praktek PenerapanPengelolaan Sampah DanLimbah Cair di Rumah Tangga

PenerapanTeknologi

Tepat Guna1 kali 7,350,000

Dana AlokasiUmum (D A U)

Usulan OPD0 0

150,000,000Stimulan Jamban untukPercepatan ODF

Diberikankepada

keluarga didesa yangmendekati

ODF

300 paket 175,000,000

Dana AlokasiUmum (D A U)

Usulan OPD0 0

7,700,000Rapat Koordinasi Tim STBMKabupaten Batang

tim stbmtingkat

kabupaten1 kali 7,700,000

Dana AlokasiUmum (D A U) Usulan OPD0 0

3,300,000Monitoring PelaksanaanMansos Stimulan jamban

BansosGubernur danBansos Bupati

44 kali 3,300,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

4,900,000Monev Program PL danKesjaor

Petugas PLPuskesmasdan PetugasKesehatan

Kerja

2 kali 4,900,000

Dana AlokasiUmum (D A U)

Usulan OPD0 0

2,250,000Monitoring Program STBM diKecamatan dan Desa

oleh dinaskesehatan

30 kali 2,250,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

1,000,000Honor Panitia Pengadaanpengadaan

stimulanjamban

1 kegiatan 1,000,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

8,000,000Perjalanan Dinas Luar Daerah

konsultasi dankeperluandinas lain

1 tahun 8,000,000

Dana AlokasiUmum (D A U)

Usulan OPD0 0

4,675,000Perjalanan Dinas DalamDaerah

dalam wilayahkabupaten

Batang1 tahun 4,675,000

Dana AlokasiUmum (D A U) Usulan OPD0 0

Halaman 19 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

Presentase TTU yangdibina

Presentase TPMyang dibina

Cakupan puskesmasdengan IPAL yangmemenuhi standar dipuskesmas

85.00 %

85.00 %

9.52 %

85.00 %

85.00 %

9.52 %Pengembangan danPeningkatan LingkunganSehat

KabupatenBatang

102.21.5 189,545,000 200,000,0000 0

4,900,000Pertemuan Evaluasi Program

Dilakukan awaldan akhir

tahun2 kegiatan 4,900,000

Dana AlokasiUmum (D A U) Usulan OPD0 0

1,875,000Inspeksi kesehatanlingkungan pasar diKabupaten batang

dilakukan olehsanitarian

puskesmasdan sanitarian

dinkes15 kegiatan 1,875,000

Dana AlokasiUmum (D A U)

Usulan OPD0 0

1,800,000

Inspeksi kesehatanlingkungan Fasilitaspelayanan kesehatan(Puskesmas dan RumahSakit) di Kab. Batang

1 kali per tahununtuk setiap

fasyankes dandapat lebih dari

sekali jikadiperlukan

24 kegiatan 1,800,000

Dana AlokasiUmum (D A U)

Usulan OPD0 0

1,500,000Inspeksi kesehatanlingkungan hotel di kabupatenBatang

dilakukanpengambilan

sampel air12 kegiatan 1,500,000

Dana AlokasiUmum (D A U) Usulan OPD0 0

1,250,000

Inspeksi KesehatanLingkungan dan pengambilansampel air/makanan di UsahaJasaboga di KabupatenBatang

dilakukan olehpetugas Dinas

Kesehatan25 kegiatan 2,250,000

Dana AlokasiUmum (D A U)

Usulan OPD0 0

7,500,000

Inspeksi KesehatanLingkungan dan pengambilansampel air/makanan padaRumah Makan di KabupatenBatang

sasaran adalahrumah makan,

restoran,kantin

perusahaan,kantin sekolah

60 kegiatan 8,500,000

Dana AlokasiUmum (D A U)

Usulan OPD0 0

Halaman 20 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

4,200,000

Inspeksi KesehatanLingkungan SaranaPendidikan di KabupatenBatang

dilakukan olehsanitarian

puskesmas84 kegiatan 5,200,000

Dana AlokasiUmum (D A U)

Usulan OPD0 0

7,000,000

Inspeksi KesehatanLingkungan dan pengambilansampel air Depot Air minum(DAM) di Kabupaten Batang

Tiap saasarandilakukan IKL 2

kali dalamsetahun

140 kali 8,000,000

Dana AlokasiUmum (D A U)

Usulan OPD0 0

7,000,000

Inspeksi KesehatanLingkungan dan pengambilansampel air BPSPAM diKabupaten Batang

BPSPAM :Badan

PengelolaSarana

Penyediaan AirMinum

140 kali 8,000,000

Dana AlokasiUmum (D A U)

Usulan OPD0 0

15,000,000Pengambilan sampel airPDAM Kabupaten Batang

dilakukan olehpetugas Dinas

Kesehatanrutin setiap

bulan

200 OH 15,000,000

Dana AlokasiUmum (D A U)

Usulan OPD0 0

13,175,000Pertemuan Pembinaan PHBSPasar di Kabupaten Batang

peserta adalahmasyarakatpasar danpengelola

pasar

3 kegiatan 14,175,000

Dana AlokasiUmum (D A U)

Usulan OPD0 0

3,985,000

Pertemuan Bintek PetugasPenyehatan lingkunganPuskesmas di kabupatenBatang

Dilakukan dipertengahan

tahun1 kali 3,985,000

Dana AlokasiUmum (D A U)

Usulan OPD0 0

5,925,000

Pertemuan OrientasiKesehatan Kerja di FasilitasPelayanan Kesehatan diKabupaten Batang

Peserta adalahpetugasprogram

KesehatanKerja

Puskesmasdan Rumah

Sakit

1 kali 5,925,000

Dana AlokasiUmum (D A U)

Usulan OPD0 0

Halaman 21 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

5,605,000

Pertemuan OrientasiPengelolaan Sampah danLimbah Cair bagi pengelolaTTU/TPM di KabupatenBatang

peserta adalahpengelola TTU

dan TPM1 kali 6,605,000

Dana AlokasiUmum (D A U)

Usulan OPD0 0

4,975,000

Rapat Koordinasi LintasSektor Pembinaan danPengawasan Sanitasi TTUdan TPM di KabupatenBatang

sektor terkaitantara lain

DinasPariwisata,

Bapelitbang,Satpol PP dll

1 kali 5,975,000

Dana AlokasiUmum (D A U)

Usulan OPD0 0

5,585,000

Pelatihan RencanaPengamanan Air Minum(RPAM) di Kabupaten Batang

peserta adalahpengelola

BPSPAM diKabupaten

Batang

1 kali 6,585,000

Dana AlokasiUmum (D A U)

Usulan OPD0 0

5,935,000

Pertemuan PembinaanHygiene Sanitasi Pangan bagipengusaha Makanan jajanandi Kabupaten Batang

Sasaranadalah para

penjualmakananjajanan

1 kali 5,935,000

Dana AlokasiUmum (D A U)

Usulan OPD0 0

10,110,000

Kursus Keamanan panganBagi Penjamahmakanan/Pengelola TPM diKabupaten Batang

Peserta adalahpenjamah

makanan dan/pengusaha

TPM1 kali 11,110,000

Dana AlokasiUmum (D A U)

Usulan OPD0 0

1,575,000Monitoring PelaksanaanInspeksi Kesehatanlingkungan

mengevaluasikualitas

Inspeksi yangdilakukan oleh

petugasPuskesmas

21 lokasi 2,030,000

Dana AlokasiUmum (D A U)

Usulan OPD0 0

30,000,000Pembelian bahan laboratorium

untukpemeriksaan

kimia danbakteriologis

sampel diLabkesda

2 paket 30,000,000

Dana AlokasiUmum (D A U)

Usulan OPD0 0

Halaman 22 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

1,000,000Belanja Cetak Sertifikat

meliputisertifikat laik

sehat TPM dansertifikatkursus

keamananpangan

1 paket 1,000,000

Dana AlokasiUmum (D A U)

Usulan OPD0 0

49,650,000Pengadaan alat Laboratorium

pembelianinkubator untuk

pemeriksaanbakteriologis

air

1 buah 49,650,000

Dana AlokasiUmum (D A U)

Usulan OPD0 0

89.00 %

107.00 per100.0006.50 per100.000

43.50 per100.0000.01 per100.000

90.00 %

90.00 %

88.90 %

106.00 per100.0006.00 per100.000

44.00 per100.0000.01 per100.000

85.00 %

85.00 %

Angka kesembuhanpengobatan TB BTA+

Case notification rate(CNR) kasus baru tb

Angka penemuankasus kusta baru

Angka kesakitandemam berdarahdengue per 100.000penduduk

Angka kesakitanmalaria

Presentase orangdengan tuberkulosis(TB) mendapatkanpelayanan TB sesuaistandar

Presentase orangberesiko terinveksiHIV mendapatkanpemeriksaan HIVsesuai standar

102.22Program Pencegahan danPenanggulangan PenyakitMenular

KabupatenBatang 595,000,000 645,000,0000 0

Halaman 23 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

Persentase anak usia0-11 bulan yangmendapatkanimunisasi dasarlengkap

Desa/kelurahanUniversal ChildImmunization (UCI)

98.60 %

100.00 %

98.60 %

100.00 %Pelayanan vaksinasi bagibalita dan anak sekolah

KabupatenBatang

102.22.4 90,000,000 105,000,0000 0

11,300,000Pertemuan TIM POKJA KIPIDalam Rangka EvaluasiKasus KIPI

Sangatdibutuhkan

4 Kegiatan 16,300,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

11,200,000Pertemuan dan PerencanaanEvaluasi Program Imunisasi

Sangatdibutuhkan

4 Kegiatan 16,200,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

5,450,000Pertemuan Persiapan BIASSangat

dibutuhkan2 Kegiatan 5,450,000

Dana AlokasiUmum (D A U)

Usulan OPD0 0

9,550,000Pertemuan Evaluasi KinerjaProgram Imunisasi (Bides)terhadap Capaian UCI

Sangatdibutuhkan

2 Kegiatan 14,550,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

1,575,000Honor Peserta Kegiatan DQS Sangat

dibutuhkan21

orang/hari1,575,000

Dana AlokasiUmum (D A U) Usulan OPD0 0

1,575,000Honor Peserta Kegiatan SSSangat

dibutuhkan21

orang/hari1,575,000

Dana AlokasiUmum (D A U)

Usulan OPD0 0

18,900,000

Honor Petugas PengambilanVaksin Puskesmas ke DinasKesehatan

Sangatdibutuhkan

1 Tahun 18,900,000

Dana AlokasiUmum (D A U)

Usulan OPD0 0

2,250,000Honor Petugas PelacakanKasus KIPI

Sangatdibutuhkan

1 Tahun 2,250,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

7,075,000Belanja Cetak Sertifikat IDLSangat

dibutuhkan1 Tahun 7,075,000

Dana AlokasiUmum (D A U)

Usulan OPD0 0

800,000Belanja PenggandaanFotocopy

Sangatdibutuhkan

1 Tahun 800,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

11,400,000

Perjalanan Dinas Luar DaerahPengambilan Vaksin keDinkes Provinsi Jawa Tengah

Sangatdibutuhkan

1 Tahun 11,400,000

Dana AlokasiUmum (D A U)

Usulan OPD0 0

Halaman 24 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

3,000,000Perjalanan Dinas Luar DaerahPengambilan ADS ke Salatiga

Sangatdibutuhkan

1 Tahun 3,000,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

1,200,000

Perjalanan Dinas Luar DaerahKonsultasi ke DinasKesehatan Provinsi JawaTengah

Sangatdibutuhkan

1 Tahun 1,200,000

Dana AlokasiUmum (D A U)

Usulan OPD0 0

1,575,000Perjalanan Dinas DalamDaerah Dalam Rangka Bintekke Puskesmas

Sangatdibutuhkan

1 Tahun 1,575,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

3,150,000

Perjalanan Dinas DalamDaerah MonitoringPelaksanaan BIAS kePuskesmas/Sekolah

Sangatdibutuhkan

1 Tahun 3,150,000

Dana AlokasiUmum (D A U)

Usulan OPD0 0

Angka keberhasilanpengobatan TB ParuBTA Positif

90.80 % 90.80 %Pelayanan pencegahan danpenanggulangan penyakitmenular

KabupatenBatang

102.22.5 280,000,000 300,000,0000 0

9,570,000Pertemuan Perencanaan danEvaluasi Program TB

Perlu1 kegiatan 9,570,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

4,615,000Pertemuan Jejaring ExternalProgram TB

Perlu1 kegiatan 4,615,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

3,980,000Pertemuan Validasi DataProgram TB

Perlu1 kegiatan 3,980,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

6,485,000Pertemuan Penguatan PPM(Public Privat Mix) ProgramTB

Perlu1 kegiatan 6,485,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

30,000,000Screening 10 Suspek TB Penting12 bulan 35,000,000Dana Alokasi

Umum (D A U)Usulan OPD0 0

4,215,000Pertemuan evaluasipelaksanaan uji silang bagipetugas laboratorium

Penting1 kegiatan 4,215,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

30,000,000Pembacaan 10 Slide suspekTB

Penting12 bulan 35,000,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

7,200,000Pengobatan TB MDR Penting12 bulan 7,200,000Dana Alokasi

Umum (D A U)Usulan OPD0 0

6,300,000Belanja Reagen Laboratorium(Minyak Emersi) Penting1 paket 6,300,000

Dana AlokasiUmum (D A U) Usulan OPD0 0

Halaman 25 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

7,455,000Pertemuan PenguatanProgram Kolaborasi TB-HIV

Penting1 kegiatan 7,455,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

4,615,000Rapat Koordinasi PengelolaProgram HIV / AIDS

Perlu1 kegiatan 4,615,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

10,000,000VCT Mobile Penting12 bulan 10,000,000Dana Alokasi

Umum (D A U)Usulan OPD0 0

7,305,000

Rapat Koordinasi PemangkuKebijakan dan KooordinasiLapangan Program HIV /AIDS

Perlu1 kegiatan 7,305,000

Dana AlokasiUmum (D A U)

Usulan OPD0 0

3,220,000SOsialisasi PemulasaranJenazah Pasien B2O

Penting1 kegiatan 3,220,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

4,020,000Pertemuan Validasi DataProgram HIV/AIDS

Penting1 kegiatan 4,020,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

2,310,000Rapat persiapan surveyterpadu biologis dan perilaku(STBP)

Penting1 kegiatan 2,310,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

1,760,000Rapat evaluasi pelaksanaansurvey terpadu biologis danperilaku (STBP)

Penting1 kegiatan 1,760,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

4,315,000Pertemuan Program Hepatitis

Penting1 kegiatan 4,315,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

4,175,000Rapat Kooordinasi pengelolaprogram kusta

Perlu01 kegiatan 4,175,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

3,000,000Pelaksanaan pengendalianpenderita kusta

Penting1 kegiatan 3,000,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

21,200,000 Rapid Village Survey (RVS)Kusta

Penting12 bulan 26,200,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

25,000,000Pengobatan Kusta Penting12 bulan 30,000,000Dana Alokasi

Umum (D A U)Usulan OPD0 0

27,540,000Kelompok PErawatan Diri(KPD) kusta dengankecacatan

Penting12 bulan 27,540,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

6,920,000

Sosialisasi peningkatan perankader dalam deteksi dinipenemuan ISPA/Pneumonia

Penting1 kegiatan 6,920,000

Dana AlokasiUmum (D A U)

Usulan OPD0 0

Halaman 26 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

6,850,000Rapat Koordinasi PengelolaProgram ISPA/Diare danTyphoid

Perlu1 kegiatan 6,850,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

19,200,000Honorarium ProgramerHIV/AIDS

Penting12 bulan 19,200,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

1,250,000Belanja Penggandaan Penting1 paket 1,250,000Dana Alokasi

Umum (D A U)Usulan OPD0 0

17,500,000Belanja perjalanan dinas Penting12 bulan 17,500,000Dana Alokasi

Umum (D A U)Usulan OPD0 0

Persentase penderitaDBD yang ditemukandan ditangani

Angka kematian(CFR) DemamBerdarah Dengue

100.00 %

1.00 %

100.00 %

1.00 %Pemusnahan/karantinasumber penyebab penyakitmenular

KabupatenBatang

102.22.7 110,000,000 120,000,0000 0

7,730,000Rapat Koordinasi PengelolaProgram DBD

Perlu1 kegiatan 7,730,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

4,175,000Rapat Koordinasi pengelolaprogram malaria dan filariasis Perlu1 kegiatan 4,175,000

Dana AlokasiUmum (D A U) Usulan OPD0 0

2,250,000Follow up malaria danfilariasis

Perlu12 bulan 2,250,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

10,500,000Monitoring pelaksanaanFoging

Perlu12 bulan 10,500,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

33,600,000Honorarium/upah tenagaharian lepas

Perlu12 bulan 33,600,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

600,000Belanja alat listrik danelektronik

Perlu1 paket 600,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

44,800,000Belanja bahan bakarminyak/gas

Perlu12 bulan 54,800,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

4,345,000Belanja perjalanan dinas Perlu12 bulan 4,345,000Dana Alokasi

Umum (D A U)Usulan OPD0 0

2,000,000Belanja pemeliharaan mesinfogging

Perlu1 paket 2,000,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

Acute Flacid Paralisis(AFP) rate

2.00 Per100.000

penduduk <15th

2.00 Per100.000

penduduk<15 th

Surveilans Penyakit Menular KabupatenBatang

102.22.12

115,000,000 120,000,0000 0

Halaman 27 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

10,360,000Pertemuan Perencanaan danEvaluasi Program Surveilans

Sangatdibutuhkan

2 kegiatan 10,360,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

7,775,000Sosialisasi PenangananKasus KLB

Sangatdibutuhkan

1 kegiatan 7,775,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

3,750,000Pelacakan danPenanggulangan KLB

Sangatdibutuhkan

1 Tahun 4,750,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

7,500,000Surveilans Aktif keDesa/Puskesmas/RS

Sangatdibutuhkan

1 Tahun 9,500,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

2,250,000Pengambilan Sampel KasusKLB dan Penyakit PD3I

Sangatdibutuhkan

1 Tahun 4,250,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

1,050,000Kunjungan Ulang PascaKejadian Kasus KLB

Sangatdibutuhkan

1 Tahun 1,050,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

1,500,000Cetak Poster dan FormLaporan Surveilans

Sangatdibutuhkan

1 Tahun 1,500,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

3,000,000Belanja Alat LaboratoriumHabis Pakai

Sangatdibutuhkan

1 Tahun 3,000,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

670,000Belanja PenggandaanFotocopy

Sangatdibutuhkan

1 Tahun 670,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

6,500,000Pengiriman Sampel keLaboratorium

Sangatdibutuhkan

1 Tahun 6,500,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

1,575,000Perjalanan Dinas DalamDaerah Bintek ke Puskesmas

Sangatdibutuhkan

1 Tahun 1,575,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

11,800,000Pertemuan Petugas HajiSangat

dibutuhkan4 Kegiatan 11,800,000

Dana AlokasiUmum (D A U)

Usulan OPD0 0

7,470,000Pertemuan EvaluasiPelaksanaan ProgramKesehatan Haji

Sangatdibutuhkan

1 Kegiatan 7,470,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

27,200,000Pemeriksaan Kesehatan danVaksinasi Meningitis CJH

Sangatdibutuhkan

4 Kegiatan 27,200,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

7,500,000Honor Petugas Entry DataSiskohatkes Tahap 1 danTahap II

Sangatdibutuhkan

1 Tahun 7,500,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

Halaman 28 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

1,500,000

Perjalanan Dinas Luar DaerahPengambilan VaksinasiMeningitis dan PerlengkapanHaji

Sangatdibutuhkan

1 Tahun 1,500,000

Dana AlokasiUmum (D A U)

Usulan OPD0 0

13,600,000

Perjalanan Dinas Luar DaerahPendampingan (pengantarandan penjemputan) CJH keEmbarkasi Solo (PP)

Sangatdibutuhkan

1 Tahun 13,600,000

Dana AlokasiUmum (D A U)

Usulan OPD0 0

100.00 %100.00 %Presentasepuskesmasterakreditasi

102.23 Program StandarisasiPelayanan Kesehatan

KabupatenBatang 305,000,000 1,900,000,0000 1,025,000,000

Presentase tenagakesehatan yangberijin

Presentase saranakesehatan yangberijin

91.00 %

100.00 %

91.00 %

100.00 %Pembangunan danpemutakhiran data dasarstandar pelayanankesehatan

KabupatenBatang

102.23.3 230,000,000 260,000,0000 0

230,000,000

Pembangunan danPemutakhiran data dasarstandar pelayanan kesehatan

-1 paket 260,000,000

Dana AlokasiUmum (D A U)

Usulan OPD0 0

PresentasePuskesmas yangmenggunakan SistemInformasi Berbasisteknologi Informasi(SIMPUS)

100.00 % 100.00 %Pembangunan danPengembangan SistemInformasi Kesehatan Daerah

DinasKesehatan

Kab. Batang

102.23.7 75,000,000 75,000,0000 0

25,000,000Upgrade Si Slamet (SPGDT) -1 Paket 25,000,000Dana Alokasi

Umum (D A U)Usulan OPD0 0

25,000,000Integrasi Aplikasi KIA -1 paket 25,000,000Dana Alokasi

Umum (D A U)Usulan OPD0 0

25,000,000Integrasi KBS -1 paket 25,000,000Dana Alokasi

Umum (D A U)Usulan OPD0 0

Jumlah PuskesmasAkreditasi

10.00Puskesmas

10.00PuskesmasAkreditasi Puskesmas Kabupaten

Batang102.23.8 0 1,565,000,0000 1,025,000,000

0

Akreditasi Pusk. Gringsing I,Re Akreditasi Pusk. Batang Idan II, Subah, Bandar I, BladoI, Gringsing II, Banyuputih,Kandeman, dan Bawang

Sangatdibutuhkan

10 paket 1,565,000,000

DAK BIDANGKesehatan

Usulan OPD0 1,025,000,000

Halaman 29 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

69.00 %

1.36 %

67.00 %

1.34 %

Cakupan kunjunganrawat jalan dipuskesmas

Cakupan kunjunganrawat inap dipuskesmas

102.25

Program Pengadaan,Peningkatan dan PerbaikanSarana dan PrasaranaPuskesmas/ PuskemasPembantu dan Jaringannya

KabupatenBatang 5,800,000,000 6,750,000,0000 6,754,740,000

TerbangunnyaPuskesmas Subah

1.00 unit 1.00 unitPembangunan puskesmas PuskesmasSubah

102.25.1 3,000,000,000 3,300,000,0000 0

3,000,000,000Pembangunan PuskesmasSubah

sangatdibutuhkan

1 paket 3,300,000,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

Jumlah pengadaanpusling/ambulance/mobil jenazah

4.00 Unit 4.00 UnitPengadaan puskesmaskeliling

PuskemasSubah,

Gringsing I,Bawang dan

Bandar

102.25.4 1,000,000,000 1,400,000,0000 0

1,000,000,000Pengadaan PuskesmasKeliling/mobil jenazah

sangatdibutuhkan

4 unit 1,400,000,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

Tersedianya saranaair Bersih

1.00 Paket 1.00 PaketPengadaan sarana danprasarana puskesmas

PudkesmasGringsing I

102.25.7 225,000,000 00 0

225,000,000Pengadaan Sarana danPrasarana Puskesmas

sangatdibutuhkan

1 Paket 0Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

Jumlah Puskemasyang ditingkatkanmenjadi PuskesmasRawat Inap

2.00 Paket 2.00 PaketPeningkatan puskesmasmenjadi puskesmas rawatinap

PuskesmasBlado I danBatang II

102.25.19

100,000,000 00 0

50,000,000DED Rawat Inap PuskesmasBlado I

sangatdibutuhkan

1 Paket 0Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

50,000,000DED Rawat Inap PuskesmasBatang II

sangatdibutuhkan

1 paket 0Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

Jumlah puskesmasyang direhab

1.00 paket 1.00 paketRehabilitasi sedang/beratPuskesmas

PuskesmasBawang

102.25.25

50,000,000 00 0

50,000,000DED Puskesmas Bawangsangat

dibutuhkan1 paket 0

Dana AlokasiUmum (D A U)

Usulan OPD0 0

Puskemas Tulis 1.00 Unit 1.00 UnitRehabilitasi Rumah DinasMedis / Paramedis

PuskesmasTulis

102.25.28

225,000,000 00 0

225,000,000Rehabilitasi Rumah DinasMedis / Paramedis

sangatdibutuhkan

1 Paket 0Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

Halaman 30 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

PuskesmasPembantu Kedawung,Terban, Kebondalem,Ketanggan

Terbangunnya PustuSidorejo Gringsing

4.00 Paket

1.00 unit

4.00 Paket

1.00 unitRehabilitasi sedang/beratPuskesmas Pembantu

Kedawung,Terban,Kebondalem,Ketangga

n,Sidorejo

102.25.29

1,200,000,000 500,000,0000 0

300,000,000Rehabiltasi sedang/beratpuskesmas pembantuKedawung

sangatdibutuhkan

1 Paket 250,000,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

200,000,000Rehab gedung PuskesmasPembantu Sidorejo Gringsing

Gedung rusakparah

Desa Sidorejo1 paket 0

Pendapatan AsliDaerah (P A D) Akselerasi0 0

300,000,000Rehabiltasi sedang/beratpuskesmas pembantu Terban

sangatdibutuhkan

1 paket 250,000,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

200,000,000Rehabiltasi sedang/beratpuskesmas pembantuKebondalem

sangatdibutuhkan

1 paket 0Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

200,000,000Rehabiltasi sedang/beratpuskesmas pembantuKetanggan

sangatdibutuhkan

1 paket 0Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

Halaman 31 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

Tersedianya IPL diPuskesmas Bawangdan Bandar 1

TerbangunnyaPuskesmas BatangIII, Reban, danWonotunggal

Tersedianya MobilAmbulance PublicService Center (PSC)119

TerbangunnyaGedung PublicService Center (PSC)119

TersedianyaPerangkat sisteminformasi dankomunikasi PublicService Center (PSC)119

Tersedianya AlatKesehatan di RuangTindakan PoskoPublic Service Center(PSC) 119

2.00 paket

3.00 unit

3.00 unit

1.00 unit

1.00 paket

1.00 paket

2.00 paket

3.00 unit

3.00 unit

1.00 unit

1.00 paket

1.00 paketDAK Bidang KesehatanPelayanan Kesehatan Dasar-Pengadaan, Peningkatandan Perbaikan Sarana danPrasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu danJaringannya

Dinkes102.25.3

70 1,550,000,0000 6,754,740,000

0

Pembangunan InstalasiPengolahan Limbah (IPL)Puskesmas di Bawang danBandar I

Sangatdibutuhkan

2 unit 600,000,000

DAK BIDANGKesehatan

Usulan OPD0 500,000,000

0Pembangunan PuskesmasBatang III

Sangatdibutuhkan

1 unit 0DAK BIDANG

Kesehatan Usulan OPD0 2,000,000,000

0Pembangunan PuskesmasReban

Sangatdibutuhkan

1 unit 0DAK BIDANG

Kesehatan Usulan OPD0 1,500,000,000

0Pembangunan PuskesmasWonotunggal

Sangatdibutuhkan

1 unit 0DAK BIDANG

Kesehatan Usulan OPD0 1,500,000,000

0Pengadaan Ambulance PublicService Center (PSC) 119

Sangatdibutuhkan

3 unit 0DAK BIDANG

Kesehatan Usulan OPD0 600,000,000

Halaman 32 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

0Pembangunan Gedung PublicService Center (PSC) 119

Sangatdibutuhkan

1 unit 750,000,000DAK BIDANG

Kesehatan Usulan OPD0 500,000,000

0

Pengadaan Perangkat sisteminformasi dan komunikasiPublic Service Center (PSC)119

Sangatdibutuhkan

1 paket 100,000,000

DAK BIDANGKesehatan

Usulan OPD0 54,740,000

0

Pengadaan Alat Kesehatan diRuang Tindakan Posko PublicService Center (PSC) 119

Sangatdibutuhkan

1 paket 100,000,000

DAK BIDANGKesehatan

Usulan OPD0 100,000,000

100.00 %100.00 %Masyarakat miskinyang mempunyaijaminan pelayanankesehatan

102.28Program KemitraanPeningkatan PelayananKesehatan

KabupatenBatang 16,000,000,000 15,000,000,0000 0

Jumlah masyarakatmiskin pesertaJamkesda yangterintegrasi denganJKN, Jumlahkunjunganmasyarakat miskin dipelayanan kesehatandasar, Jumlahkunjunganmasyarakat dipelayanan kesehatanrujukan di faskesyang bekerja sama

25000.00 jiwa 25000.00jiwa

Kemitraan Pengobatan BagiPasien Kurang Mampu Kabupaten

Batang102.28.7 16,000,000,000 15,000,000,0000 0

16,000,000,000Pengobatan bagi pasienkurang mampu

sangatdibutuhkan

12 bulan 15,000,000,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

95.00 %90.00 %Presentase warganegara usia 60 tahunkeatas mendapatkanskrining kesehatansesuai standar

102.30Program PeningkatanPelayanan KesehatanLansia

KabupatenBatang 115,000,000 127,000,0000 0

tersedianya lansia kit

pelatihan kaderposyandu lansia

15.00 kit

200.00 orang

15.00 kit

200.00orang

Pelayanan pemeliharaankesehatan

kabupatenbatang

102.30.1 115,000,000 127,000,0000 0

Halaman 33 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

70,775,000pertemuan revitalisasiposyandu lansia

sangatdibutuhkan

1 paket 73,175,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

23,280,000pertemuan pengembanganpuskesmas santun lansia

sangatdibutuhkan

2 paket 25,680,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

14,545,000pertemuan koordinasi danevaluasi kegiatan kesehatanlansia

sangatdibutuhkan

2 paket 16,945,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

4,000,000perjalanan dinas dalamdaerah

sangatdibutuhkan

1 paket 6,400,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

2,400,000perjalanan dinas luar daerah sangat

dibutuhkan1 paket 4,800,000

Dana AlokasiUmum (D A U) Usulan OPD0 0

Halaman 34 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

101.97 per100.000

12.50 per100.000

15.50 per100.000

5.40 %

8.60 %

98.00 %

99.50 %

99.90 %

93.00 %

109.81 per100.000

13.00 per100.000

15.80 per100.000

5.60 %

8.90 %

97.00 %

99.00 %

99.70 %

90.00 %

Angka kematian ibu(AKI)

Angka kematian bayi(AKB)

Angka kematian balita(AKBA)

Presentase beratbadan lahir rendah

Presentase ibu hamilkekurangan energikronis (KEK)

Presentase ibu hamilmendapatkanpelayanan ibu hamilsesuai standar

Cakupan ibu bersalinmendapatkanpelayanan persalinansesuai standar

Persentase bayi barulahir mendapatkanpelayanan kesehatanbayi baru lahir

Presentase anak usia0-59 bulan yangmendapatkanpelayanan kesehatanbalita sesuai standar

102.32Program PeningkatanKeselamatan Ibu Melahirkandan Anak

KabupatenBatang 325,000,000 2,772,740,0000 2,397,740,000

Cakupan Ibu HamilKomplikasi yangDitangani

Cakupan KunjunganIbu Nifas

100.00 %

99.80 %

100.00 %

99.80 %Peningkatan PelayananKesehatan Ibu

KabupatenBatang

102.32.4 200,000,000 225,000,0000 0

41,500,000Lomba Ibu Cerdas SuamiSiaga Tingkat Kabupaten

Sangatdibutuhkan

1 paket 44,625,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

Halaman 35 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

28,650,000Pertemuan Koordinasi danEvaluasi Kesga-Gizi

Sangatdibutuhkan

2 paket 31,775,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

16,330,000Pertemuan Audit MaternalPerinatal

Sangatdibutuhkan

2 paket 19,455,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

28,160,000Pertemuan Audit MaternalPerinatal Pembelajaran

Sangatdibutuhkan

3 paket 31,285,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

19,029,000Supervisi FasilitatifSangat

dibutuhkan1 paket 22,154,000

Dana AlokasiUmum (D A U)

Usulan OPD0 0

25,250,000Pertemuan Deteksi Dini danTatalaksana Kegawatan padaIbu

Sangatdibutuhkan

2 paket 28,375,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

35,081,000Pertemuan Review AsuhanPersalinan Normal

Sangatdibutuhkan

2 paket 38,206,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

6,000,000Belanja Perjalanan Dinas LuarDaerah

Sangatdibutuhkan

1 paket 9,125,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

Cakupan KunjunganNeonatal Lengkap

Cakupan NeonatusKomplikasi yangDitangani

99.20 %

100.00 %

99.20 %

100.00 %Peningkatan PelayananKesehatan Anak

KabupatenBatang

102.32.5 125,000,000 150,000,0000 0

30,450,000Lomba Balita SehatSangat

dibutuhkan1 paket 36,700,000

Dana AlokasiUmum (D A U)

Usulan OPD0 0

19,918,000Pertemuan Review KunjunganNeonatal dengan MTBM

Sangatdibutuhkan

2 paket 26,168,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

16,710,000Pertemuan EvaluasiPuskesmas PKPR

Sangatdibutuhkan

1 paket 22,960,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

57,922,000Pertemuan Gerakan ASIEksklusif

Sangatdibutuhkan

1 paket 64,172,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

cakupan persalinanmasyarakat miskinyang belummempunyai jaminanpersalinan di faskes

100.00 % 100.00 %

Jampersal kabupatenbatang

102.32.6 0 2,397,740,0000 2,397,740,000

0Jaminan Persalinan diFasilitas PelayananKesehatan

sangatdibutuhkan

1 paket 2,316,430,000DAK BIDANG

Kesehatan Usulan OPD0 2,316,430,000

Halaman 36 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

0Dukungan ManajemenJampersal

sangatdibutuhkan

1 paket 81,310,000DAK BIDANG

Kesehatan Usulan OPD0 81,310,000

80.00 %

92.00 %

92.00 %

100.00 %

70.00 %

88.00 %

85.00 %

100.00 %

Presentase warganegara usia 15-59tahun mendapatkanskrining kesehatansesuai standar

Presentase penderitahipertensi mendapatpeayanan kesehatansesuai standar

Presentasepenyandang diabetesmelitus (DM) yangmendapatkanpelayanan kesehatansesuai standar

Persentase orangdengan gangguanjiwa (ODGJ) beratyang mendapatkanpelayanan kesehatanjiwa sesuai standar

102.33Program Pencegahan danPenanggulangan PenyakitTidak Menular

KabupatenBatang 770,000,000 00 0

Tersedianya obat,alat kesehatan danbahan habis pakai(posbindu kit)

42.00 unit 42.00 unitPengendalian Faktor ResikoPenyakit Tidak Menular Kabupaten

Batang102.33.1 770,000,000 00 0

469,000,000Posbindu Penyakit TidakMenular (PTM)

Penting12 bulan 0Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

301,000,000Pembelian Posbindu Kit Penting1 paket 0Dana Alokasi

Umum (D A U)Usulan OPD0 0

23 PUSKESMAS WONOTUNGGAL ( BLUD ) 1,564,117,500 1,720,530,0000 0

Urusan Kesehatan102 1,564,117,500 1,720,530,0000 0

12.00 Bulan12.00 BulanTercapainyamasyarakat yangsehat

102.48Program PelayananKesehatan ( OperasionalBLUD)

PuskesmasWonotungga

l1,564,117,500 1,720,530,0000 0

Halaman 37 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

Tercapainyamasyarakat yangsehat

12.00 Bulan 12.00 BulanKegiatan PelayananKesehatan BLUD

PuskesmasWonotunggal

102.48.1 1,564,117,500 1,720,530,0000 0

209,825,000Belanja Pegawai Perlu12 Bulan 220,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

1,169,292,500Belanja Barang dan Jasa Perlu12 Bulan 1,300,530,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

185,000,000Belanja Modal Perlu12 Bulan 200,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

24 PUSKESMAS BANDAR I ( BLUD ) 3,268,158,000 3,594,973,0000 0

Urusan Kesehatan102 3,268,158,000 3,594,973,0000 0

12.00 Bulan12.00 BulanTercapainyaMasyarakat YangSehat

102.48Program PelayananKesehatan ( OperasionalBLUD)

PuskesmasBandar I 3,268,158,000 3,594,973,0000 0

TercapainyaMasyarakat YangSehat

12.00 Bulan 12.00 BulanKegiatan PelayananKesehatan BLUD

PuskesmasBandar I

102.48.1 3,268,158,000 3,594,973,0000 0

402,033,000Belanja Pegawai perlu12 bulan 450,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

2,646,125,000Belanja Barang Jasa perlu12 bulan 2,894,973,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

220,000,000Belanja Modal perlu12 bulan 250,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

25 PUSKESMAS BANDAR II ( BLUD ) 792,708,000 816,489,0000 0

Urusan Kesehatan102 792,708,000 816,489,0000 0

12.00 bulan12.00 bulanTerlaksananyakegiatan pelayanankesehatan (operasional BLUD )

102.48Program PelayananKesehatan ( OperasionalBLUD)

PUSKESMASBANDAR II 792,708,000 816,489,0000 0

Terlaksananyakegiatan pelayanankesehatan (operasional BLUD )

12.00 bulan 12.00 bulanKegiatan PelayananKesehatan BLUD

PUSKESMASBANDAR II

102.48.1 792,708,000 816,489,0000 0

86,000,000Belanja Pegawai BLUDBelanja

Pegawai BLUD12 bulan 100,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

606,708,000Belanja Barang dan JasaBLUD Puskesmas

Belanja Barangdan Jasa

BLUDPuskesmas

12 bulan 616,489,000Dana BLUD

Usulan OPD0 0

Halaman 38 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

100,000,000Belanja modal Peralatan danmesin -BLUD

Belanja modalPeralatan danmesin -BLUD

12 bulan 100,000,000Dana BLUD

Usulan OPD0 0

26 PUSKESMAS BLADO I ( BLUD ) 1,712,000,000 1,764,000,0000 0

Urusan Kesehatan102 1,712,000,000 1,764,000,0000 0

12.00 Bulan12.00 BulanTercapainyaPelayanan KesehatanOperasional BLUD

102.48Program PelayananKesehatan ( OperasionalBLUD)

PUSKESMASBLADO I 1,712,000,000 1,764,000,0000 0

TercapainyaPelayanan KesehatanOperasional BLUD

12.00 BULAN12.00

BULANKegiatan PelayananKesehatan BLUD

PUSKESMASBLADO I

102.48.1 1,712,000,000 1,764,000,0000 0

314,000,000BELANJA PEGAWAI BLUD PERLU12 BULAN 314,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

1,070,000,000BELANJA BARANG DANJASA BLUD

PERLU12 BULAN 1,050,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

328,000,000BELANJA MODAL BLUD PERLU12 BULAN 400,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

27 PUSKESMAS BLADO II ( BLUD ) 589,680,000 613,297,0000 0

Urusan Kesehatan102 589,680,000 613,297,0000 0

12.00 Bulan12.00 BulanTercapainya KegiatanPelayanan Kesehatan( Operasional BLUD )

102.48Program PelayananKesehatan ( OperasionalBLUD)

PuskesmasBlado II 589,680,000 613,297,0000 0

Tercapainya KegiatanPelayanan Kesehatan( Operasional BLUD )

12.00 Bulan 12.00 BulanKegiatan PelayananKesehatan BLUD

PuskesmasBlado II

102.48.1 589,680,000 613,297,0000 0

589,680,000Belanja Langsung BLUDSangat

dibutuhkan12 Bulan 613,297,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

28 PUSKESMAS REBAN ( BLUD ) 1,567,907,000 1,646,305,0000 0

Urusan Kesehatan102 1,567,907,000 1,646,305,0000 0

12.00 bulan12.00 bulanTercapainya KegiatanPelayanan Kesehatan( Operasional BLUD )

102.48Program PelayananKesehatan ( OperasionalBLUD)

KabupatenBatang 1,567,907,000 1,646,305,0000 0

Halaman 39 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

Tercapainya KegiatanPelayanan Kesehatan( Operasional BLUD )

12.00 bulan 12.00 bulanKegiatan PelayananKesehatan BLUD

KabupatenBatang

102.48.1 1,567,907,000 1,646,305,0000 0

168,000,000Belanja Pegawai BLUD Perlu12 bulan 170,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

1,199,907,000Belanja Barang dan JasaBLUD

Perlu12 bulan 1,276,305,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

200,000,000Belanja Modal BLUD Perlu12 bulan 200,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

29 PUSKESMAS BAWANG ( BLUD ) 2,892,140,000 3,007,810,0000 0

Urusan Kesehatan102 2,892,140,000 3,007,810,0000 0

12.00 Bulan12.00 BulanTercapainya KegiatanPelayanan Kesehatan( Operasional BLUD )

102.48Program PelayananKesehatan ( OperasionalBLUD)

PuskesmasBawang 2,892,140,000 3,007,810,0000 0

Tercapainya KegiatanPelayanan Kesehatan( Operasional BLUD )

12.00 bulan 12.00 bulanKegiatan PelayananKesehatan BLUD

puskesmasBawang

102.48.1 2,892,140,000 3,007,810,0000 0

290,500,000Belanja Pegawai BLUD Baru12 Bulan 300,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

2,356,640,000Belanja Barang dan JasaBLUD

Baru12 Bulan 2,407,810,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

245,000,000Belanja Modal BLUD Baru12 Bulan 300,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

30 PUSKESMAS TERSONO ( BLUD ) 1,176,200,000 1,236,700,0000 0

Urusan Kesehatan102 1,176,200,000 1,236,700,0000 0

12.00 Bulan12.00 BulanTercapainya KegiatanPelayanan Kesehatan( Operasional BLUD )

102.48Program PelayananKesehatan ( OperasionalBLUD)

PuskesmasTersono 1,176,200,000 1,236,700,0000 0

TercapainyaMasyarakat YangSehat

12.00 Bulan 12.00 BulanKegiatan PelayananKesehatan BLUD

PuskesmasTersono

102.48.1 1,176,200,000 1,236,700,0000 0

152,400,000Belanja Pegawai BLUD Perlu12 Bulan 155,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

150,000,000Belanja Modal BLUD Perlu12 Bulan 200,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

Halaman 40 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

873,800,000Belanja Barang dan JasaBLUD

Perlu12 Bulan 881,700,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

31 PUSKESMAS GRINGSING I ( BLUD ) 1,601,200,000 1,744,500,0000 0

Urusan Kesehatan102 1,601,200,000 1,744,500,0000 0

12.00 bulan12.00 bulanTercapainya KegiatanPelayanan Kesehatan( Operasional BLUD )

102.48Program PelayananKesehatan ( OperasionalBLUD)

PuskesmasGringsing 1 1,601,200,000 1,744,500,0000 0

TercapainyaMasyarakat YangSehat

12.00 Bulan 12.00 BulanKegiatan PelayananKesehatan BLUD

PuskesmasGringsing I

102.48.1 1,601,200,000 1,744,500,0000 0

122,400,000Belanja Pegawai BLUD Perlu12 bulan 150,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

1,078,800,000Belanja Barang dan JasaBLUD

Perlu12 bulan 1,144,500,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

400,000,000Belanja Modal BLUD Perlu12 bulan 450,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

32 PUSKESMAS GRINGSING II ( BLUD ) 568,873,000 574,794,0000 0

Urusan Kesehatan102 568,873,000 574,794,0000 0

100.00 %100.00 %Kegiatan Pelayanankesehatan BLUD102.48

Program PelayananKesehatan ( OperasionalBLUD)

PuskesmasGringsing II 568,873,000 574,794,0000 0

Tercapainya KegiatanPelayanan Kesehatan( Operasional BLUD )

12.00 Bulan 12.00 BulanKegiatan PelayananKesehatan BLUD

PuskesmasGringsing II

102.48.1 568,873,000 574,794,0000 0

51,997,600Belanja Pegawai BLUD Perlu12 bulan 55,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

477,875,400Belanja Barang dan JasaBLUD

Perlu12 bulan 474,794,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

39,000,000Belanja Modal BLUD Perlu12 bulan 45,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

33 PUSKESMAS LIMPUNG ( BLUD ) 1,843,950,000 2,028,345,0000 0

Urusan Kesehatan102 1,843,950,000 2,028,345,0000 0

Halaman 41 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

12.00 Bulan`12.00 Bulan`Tercapainya

Masyarakat YangSehat

102.48Program PelayananKesehatan ( OperasionalBLUD)

PUSKESMASLIMPUNG 1,843,950,000 2,028,345,0000 0

TercapainyaMasyarakat YangSehat

12.00 Bulan`12.00 Bulan`

Kegiatan PelayananKesehatan BLUD

PUSKESMASLIMPUNG

102.48.1 1,843,950,000 2,028,345,0000 0

240,000,000Belanja Pegawai BLUD Perlu12 Bulan 250,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

1,403,950,000Belanja Barang Dan JasaBLUD

Perlu12 Bulan 1,578,345,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

200,000,000Belanja Modal BLUD Perlu12 Bulan 200,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

34 PUSKESMAS BANYUPUTIH ( BLUD ) 1,137,000,000 1,159,200,0000 0

Urusan Kesehatan102 1,137,000,000 1,159,200,0000 0

100.00 %100.00 %TercapainyaPelayanan Kesehatan(Operasional BLUD)

102.48Program PelayananKesehatan ( OperasionalBLUD)

PuskesmasBanyuputih 1,137,000,000 1,159,200,0000 0

TercapainyaPelayanan KesehatanBLUD

100.00 % 100.00 %Kegiatan PelayananKesehatan BLUD

PuskesmasBanyuputih

102.48.1 1,137,000,000 1,159,200,0000 0

91,200,000Belanja Pegawai BLUD Perlu12 Bulan 100,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

969,800,000Belanja Barang dan JasaBLUD

Perlu12 Bulan 959,200,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

76,000,000Belanja Modal BLUD Perlu12 Bulan 100,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

35 PUSKESMAS SUBAH ( BLUD ) 2,453,455,000 2,698,720,0000 0

Urusan Kesehatan102 2,453,455,000 2,698,720,0000 0

12.00 Bulan12.00 BulanTercapainyaMasyarakat YangSehat

102.48Program PelayananKesehatan ( OperasionalBLUD)

PuskesmasSubah 2,453,455,000 2,698,720,0000 0

TercapainyaMasyarakat YangSehat

12.00 Bulan 12.00 BulanKegiatan PelayananKesehatan BLUD

PuskesmasSubah

102.48.1 2,453,455,000 2,698,720,0000 0

364,650,000Belanja Pegawai BLUD perlu12 bulan 375,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

Halaman 42 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

1,864,955,000Belanja Barang dan JasaBLUD

perlu12 bulan 2,073,720,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

223,850,000Belanja Modal BLUD perlu12 bulan 250,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

36 PUSKESMAS PECALUNGAN ( BLUD ) 1,470,000,000 1,520,000,0000 0

Urusan Kesehatan102 1,470,000,000 1,520,000,0000 0

1520000000.00

1470000000.00 kegiatan

Tercapainya KegiatanPelayanan Kesehatan(operasional BLUD)

102.48Program PelayananKesehatan ( OperasionalBLUD)

PuskesmasPecalungan 1,470,000,000 1,520,000,0000 0

Tercapainya KegiatanPelayanan Kesehatan(operasional BLUD)

1470000000.00 kegiatanpelyanan

kesehatanpuskesmasrawat jalan

1470000000.00 kegiatan

pelyanankesehatanpuskesmasrawat jalan

Kegiatan PelayananKesehatan BLUD

KecamatanPecalungan

102.48.1 1,470,000,000 1,520,000,0000 0

185,500,000Belanja Pegawai BLUDSangat

dibutuhkan1 tahun 1,120,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

1,084,500,000Belanja Barang dan JasaBLUD

Sangatdibutuhkan

1 tahun 200,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

200,000,000Belanja Modal BLUDSangat

dibutuhkan1 tahun 200,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

37 PUSKESMAS TULIS ( BLUD ) 1,705,229,500 1,908,500,0000 0

Urusan Kesehatan102 1,705,229,500 1,908,500,0000 0

12.00 Bulan12.00 BulanTercapainya KegiatanPelayanan Kesehatan( Operasional BLUD )

102.48Program PelayananKesehatan ( OperasionalBLUD)

PuskesmasTulis 1,705,229,500 1,908,500,0000 0

Tercapainya KegiatanPelayanan Kesehatan( Operasional BLUD )

12.00 Bulan 12.00 BulanKegiatan PelayananKesehatan BLUD

PuskesmasTulis

102.48.1 1,705,229,500 1,908,500,0000 0

177,357,600Belanja Pegawai BLUD Perlu12 Bulan 200,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

1,319,700,900Belanja Barang dan JasaBLUD

Perlu12 Bulan 1,483,500,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

208,171,000Belanja Modal BLUD Perlu12 Bulan 225,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

Halaman 43 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

38 PUSKESMAS KANDEMAN ( BLUD ) 1,723,818,300 1,775,532,0000 0

Urusan Kesehatan102 1,723,818,300 1,775,532,0000 0

12.00 Bulan12.00 BulanTercapai nyapelayanan kesehatanBLUD

102.48Program PelayananKesehatan ( OperasionalBLUD)

PuskesmasKandeman 1,723,818,300 1,775,532,0000 0

Tercapainya KegiatanPelayanan Kesehatan( Operasional BLUD )

12.00 Bulan 12.00 BulanKegiatan PelayananKesehatan BLUD

PuskesmasKandeman

102.48.1 1,723,818,300 1,775,532,0000 0

216,918,000Belanja Pegawai BLUD Perlu12 Bulan 250,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

1,335,322,900Belanja Barang dan jasaBLUD

Perlu12 Bulan 1,325,532,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

171,577,400Belanja Modal BLUD Perlu12 Bulan 200,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

39 PUSKESMAS BATANG I ( BLUD ) 1,337,600,000 1,471,360,0000 0

Urusan Kesehatan102 1,337,600,000 1,471,360,0000 0

12.00 1bulan

12.00 1 bulanTercapainya KegiatanPelayanan Kesehatan( Operasional BLUD )

102.48Program PelayananKesehatan ( OperasionalBLUD)

PUSKESMASBATANG 1 1,337,600,000 1,471,360,0000 0

Tercapainya KegiatanPelayanan Kesehatan( Operasional BLUD )

12.00 bulan 12.00 bulanKegiatan PelayananKesehatan BLUD

PUSKESMASBATANG 1

102.48.1 1,337,600,000 1,471,360,0000 0

1,337,600,000Pelayanan Kesehatan BLUD (Operasional BLUD)

PelayananKesehatan

BLUDPuskesmas

Batang 1

12 Bulan 1,471,360,000

Dana BLUD

Usulan OPD0 0

40 PUSKESMAS BATANG II ( BLUD ) 1,011,830,000 1,113,013,0000 0

Urusan Kesehatan102 1,011,830,000 1,113,013,0000 0

12.00 Bulan12.00 BulanTercapainya KegiatanPelayanan Kesehatan(Operasional BLUD)

102.48Program PelayananKesehatan ( OperasionalBLUD)

PuskesmasBatang 2 1,011,830,000 1,113,013,0000 0

Halaman 44 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

tercapainyaMasyarakat yangsehat

12.00 Bulan 12.00 BulanKegiatan PelayananKesehatan BLUD

PuskesmasBatang 2

102.48.1 1,011,830,000 1,113,013,0000 0

100,000,000Belanja Pegawai penting12 bulan 150,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

736,830,000Belanja Barang dan Jasa penting12 bulan 788,013,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

175,000,000Belanja Modal penting12 bulan 175,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

41 PUSKESMAS BATANG III ( BLUD ) 1,160,500,000 1,172,500,0000 0

Urusan Kesehatan102 1,160,500,000 1,172,500,0000 0

0.00 Bulan12.00 BulanTercapainyamasyarakat yangsehat

102.48Program PelayananKesehatan ( OperasionalBLUD)

PuskesmasBatang 3 1,160,500,000 1,172,500,0000 0

Tercapainyamasyarakat yangsehat

12.00 Bulan 12.00 BulanKegiatan PelayananKesehatan BLUD

PuskesmasBatang 3

102.48.1 1,160,500,000 1,172,500,0000 0

120,000,000Belanja Pegawai Penting12 Bulan 150,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

940,500,000Belanja Barang dan Jasa Penting12 Bulan 922,500,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

100,000,000Belanja Modal Penting12 Bulan 100,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

42 PUSKESMAS BATANG IV ( BLUD ) 1,178,548,000 1,225,689,0000 0

Urusan Kesehatan102 1,178,548,000 1,225,689,0000 0

12.00 Bulan12.00 BulanTercapainyamasyarakat sehat102.48

Program PelayananKesehatan ( OperasionalBLUD)

PuskesmasBatang IV 1,178,548,000 1,225,689,0000 0

Tercapainyamasyarakat sehat

12.00 Bulan 12.00 BulanKegiatan PelayananKesehatan BLUD

PuskesmasBatang IV

102.48.1 1,178,548,000 1,225,689,0000 0

126,600,000Belanja Pegawai BLUD Perlu12 Bulan 150,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

951,948,000Belanja Barang Dan JasaBLUD

Perlu12 Bulan 975,689,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

100,000,000Belanja Modal BLUD Perlu12 Bulan 100,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

43 PUSKESMAS WARUNGASEM ( BLUD ) 1,680,000,000 1,763,000,0000 0

Halaman 45 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

Urusan Kesehatan102 1,680,000,000 1,763,000,0000 0

12.00 bulan12.00 bulanTercapainya kegiatanpelayanan kesehatan102.48

Program PelayananKesehatan ( OperasionalBLUD)

PuskesmasWarungasem 1,680,000,000 1,763,000,0000 0

TercapainyaMasyarakat YangSehat

12.00 Bulan 12.00 BulanKegiatan PelayananKesehatan BLUD

PuskesmasWarungasem

102.48.1 1,680,000,000 1,763,000,0000 0

84,600,000Belanja Pegawai BLUD Perlu12 bulan 100,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

1,420,400,000Belanja Barang dan JasaBLUD

Perlu12 bulan 1,488,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

175,000,000Belanja Modal BLUD Perlu12 bulan 175,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

Batang,

Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batang

dr. Hidayah Basbeth

IV c

19600530 198703 2 004

TOTAL PAGU INDIKATIF 69,825,595,300 88,885,247,0000 26,884,795,000

Halaman 46 dari 46Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KESEHATAN