KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur...

157

Transcript of KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur...

Page 1: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan
Page 2: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

i

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala

rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Lumajang

Kabupaten Lumajang Tahun 2020 dapat diselesaikan.

Tersusunnya Laporan ini merupakan informasi Kinerja Kecamatan

Lumajang, yang di dalamnya merupakan gambaran capaian kinerja selama

kurun waktu satu tahun, di dalam laporan ini menjabarkan akan keberhasilan

maupun ketidak berhasilan dalam Penyelenggaraan Program dan Kegiatan

sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018- 2023.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja,

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara

(LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang

ini disusun. Semoga dapat bermanfaat untuk perbaikan perencanaan,

penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan, peningkatan

kinerja serta penilaian kinerja.

Lumajang, 04 Januari 2021

Plt. CAMAT LUMAJANG

SIWANDONO, SH

NIP. 19621010 198503 1 026

Page 3: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..................................................................................... i

DAFTAR ISI ................................................................................................ ii

BAB I. PENDAHULUAN ............................................................................. 1

1.1. Latar Belakang ....................................................................... 1

1.2. Maksud dan Tujuan ............................................................... 14

1.3. Gambaran Umum ................................................................... 15

1.4. Permasalahan Utama ............................................................. 16

BAB II. PERENCANAAN KINERJA .............................................................. 17

2.1. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2020 ................ 17

2.2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran ............................................... 17

2.3. Kebijakan Program ................................................................. 19

2.4. Perjanjian Kinerja ................................................................... 20

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja ...................................................................... 21

3.2. Realisasi Anggaran ................................................................. 23

BAB IV. PENUTUP ....................................................................................... 24

LAMPIRAN

Page 4: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

Laporan Kinerja

Kecamatan Lumajang 1 Tahun 2020

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Kecamatan dan Kelurahan, yang dimaksud kecamatan adalah

Kecamatan Kabupaten Lumajang.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan

masayarakat desa dan kelurahan dan dipimpin oleh Camat. Dalam

pelaksanaan tugasnya Camat berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah., pemimpin dan koordinator

penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam

pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan

dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan

menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan

masyarakat desa dan/atau Kelurahan di wilayah Kecamatan, dan fungsi

melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh

Bupati/Walikota atau Walikotamadya, sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan

daerah dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan paraturan perundang-

undangan.Dalam melaksanakan tugasnya Camat dibantu oleh seorang

Sekretaris Kecamatan, para Kepala Seksi yang secara teknis wajib menerapkan

prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-

masing maupun antar satuan organisasi kecamatan sesuai dengan tugas

pokok masing-masing.

Dalam melaksanakan tugasnya Camat dibantu oleh perangkat

kecamatan dan kelurahan..

Jumlah Pegawai Kecamatan Lumajang berdasarkan Tingkat Pendidikan

pada tahun 2020, dapat dilihat pada tabel berikut :

Page 5: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

Laporan Kinerja

Kecamatan Lumajang 2 Tahun 2020

Tabel 1.1

Jumlah PNS dan TKK Kecamatan Lumajang Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tahun 2020

No Pendidikan Status Kepegawaian

Jumlah PNS CPNS TKK

1. SD - - - -

2. SMP - - - -

3. SMA/SMK 4 - 4 8

4. D3 2 - - 2

5. S1 3 - 11 14

6. S2 1 - - 1

J U M L A H 10 - 15 25

Dilihat dari tingkat pendidikan dapat dijelaskan bahwa Pegawai

Kecamatan Lumajang didominasi oleh pegawai dengan latar belakang

pendidikan Sarjana.

Jumlah Pegawai Kecamatan Lumajang berdasarkan Pangkat/Golongan

pada tahun 2020, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2

Jumlah Pegawai Kecamatan Lumajang

Berdasarkan Tingkat Golongan Tahun 2020

No. Golongan Status Kepegawaian

Jumlah PNS CPNS

1. Golongan I - - -

2. Golongan II 4 - 4

3. Golongan III 6 - 6

4. Golongan IV - - -

Jumlah 10 - 10

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat jumlah Pegawai Negeri Sipil pada

Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang didominasi oleh golongan ruang III

dengan jumlah sebanyak 6 orang.

Page 6: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

Laporan Kinerja

Kecamatan Lumajang 3 Tahun 2020

Disamping pendidikan formal, Pegawai Kecamatan Lumajang sudah ada

yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, data selengkapnya

dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3

Pegawai Kecamatan Lumajang Yang Telah Mengikuti Pendidikan Struktural

Tahun 2020

No. Tingkat Diklatpim Jumlah

1. I -

2. II -

3. III -

4. IV 3

Jumlah 4

Pegawai Kecamatan Lumajang yang telah memperoleh jabatan

berdasarkan eselonnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.4

Pegawai Kecamatan Lumajang Berdasarkan Eselon

Tahun 2020

No. Tingkat Eselon Jumlah

1. II a -

2. II b -

3. III a -

4. III b 1

5. IV a 3

6. IV b 2

Jumlah 6

Disamping dukungan sumber daya manusia, dukungan sarana dan

prasarana dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Kecamatan

Lumajang memiliki Sarana dan Prasarana sebagai berikut:

Page 7: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

Laporan Kinerja

Kecamatan Lumajang 4 Tahun 2020

Tabel 1.5

Data Sarana dan Prasarana Milik Kecamatan Lumajang Berdasarkan Jenis, Jumlah dan Kondisi

Tahun 2020

No Jenis Barang /

Nama Barang Merk

Jumlah

Barang

Kondisi Barang

Baik Rusak

Ringan

Rusak

Berat

1 2 3 4 5 6 7

Tanah

1 Tanah Rumah Dinas Camat

Lumajang

- 1 - -

2. Tanah Kantor Kec.

Lumajang

- 1 - -

Alat – alat besar

1 Genset/Generator Set

Daiho EC 3500 DXS

1 - -

2 Genset/Generator

Set

Supra GRT 1 - -

Alat angkutan

1 Mobil Izusu TBR 54 Turbo LM

1 - -

2 Sepeda motor Honda MCB 97 Win /

1 - -

3 Sepeda motor Honda Supra Fit/

1 - -

4 Sepeda motor Honda Supra X NF 125 TD/

1 - -

5 Sepeda motor Honda Supra X CW F1 2016/Honda

1 - -

6 Sepeda motor Roda tiga

KAISAR 1 - -

7 Sepeda motor AEROX 1 - -

Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

1 Lemari Arsip / Besi Brother 1 - -

2 Lemari Arsip / Besi Brother 1 - -

3 Lemari Arsip / Besi Brother 1 - -

4 Brankas ICHIBAN 1 - -

5 Meja Tamu - 1 - -

6 Kursi : Sofa -- 1 - -

Page 8: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

Laporan Kinerja

Kecamatan Lumajang 5 Tahun 2020

No Jenis Barang /

Nama Barang Merk

Jumlah

Barang

Kondisi Barang

Baik Rusak

Ringan

Rusak

Berat

7 Meja Rapat -- 1 - -

8 Meja Rapat -- 1 - -

9 Meja Rapat -- 1 - -

10 Kursi Tamu - 1 - -

11 Kursi Tunggu Pelayanan

Brother 1 - -

12 Kursi Tunggu Pelayanan

Brother 1 - -

13 Mesin Potong Rumput

Yamarin 1 - -

14 AC / Air Conditioner

Sharp AU A9NCY

1 - -

15 AC Changhong 1 - -

16 Kipas Angin SEKAI 1 - -

17 Kipas Angin SEKAI 1 - -

18 Kipas Angin SEKAI 1 - -

19 Kipas Angin SEKAI 1 - -

20 Televisi SHARP 1 - -

21 Televisi / TV Flat 1 - -

22 Tape Recorder TENS 1 - -

23 Tape Recorder TENS 1 - -

24 Amplifier TENS 1 - -

25 Loundspeaker TOA 1 - -

26 Loundspeaker TOA 1 - -

27 Sound System Tens 1 - -

28 Sound System :

Soundcraft EFX-12

Soundcraft

EFX-12, Spears

1 - -

29 Stan Mic Besar - 1 - -

30 UPS - 1 - -

31 Stavolt : Tanaka Tanaka 5000

VA

1 - -

32 Kamera Digital :

NIKON

Nikon D3100 1 - -

33 Tangga Alumunium Fortuna 1 - -

34 Komputer LG 1 - -

Page 9: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

Laporan Kinerja

Kecamatan Lumajang 6 Tahun 2020

No Jenis Barang /

Nama Barang Merk

Jumlah

Barang

Kondisi Barang

Baik Rusak

Ringan

Rusak

Berat

35 Komputer LG 1 - -

36 Komputer LG 1 - -

37 Komputer LG 1 - -

38 Komputer LG 1 - -

39 Komputer LG 1 - -

40 Komputer LG 1 - -

41 Komputer PC Compaq 4 ACE 124 NVK

1 - -

42 Lap Top ASUS 1 - -

43 Laptop : ASUS Asus A46CB 1 - -

44 Laptop / Notebook Asus X200CA 1 - -

45 Scanner : Canon 110

Canon Lide 110

1 - -

46 Monitor LG 1 - -

47 Monitor LG 1 - -

48 Monitor LCD / (Peralatan Komputer)

Fujitsu 2250 1 - -

49 Monitor LCD / (Peralatan

Komputer)

Fujitsu 2250 1 - -

50 Printer Epson LQ

2180

1 - -

51 Printer Epson LQ

2180

1 - -

52 Printer Epson LQ 2180

1 - -

53 Printer : Canon IP Canon IP 2770 1 - -

54 Printer : Canon IP Canon IP 2770 1 - -

55 Printer : Canon IP Canon IP 2770 1 - -

56 Meja Eselon III - 1 - -

57 Meja Kerja Pejabat ES-IV

1 Biro 1 - -

58 Meja Kerja Pejabat ES-IV

1 Biro 1 - -

59 Meja Kerja Pejabat ES-IV

1 Biro 1 - -

Page 10: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

Laporan Kinerja

Kecamatan Lumajang 7 Tahun 2020

No Jenis Barang /

Nama Barang Merk

Jumlah

Barang

Kondisi Barang

Baik Rusak

Ringan

Rusak

Berat

60 Meja Kerja Pejabat

ES-IV

1 Biro 1 - -

61 Meja Kerja Pejabat ES-IV

1 Biro 1 - -

62 Meja Kerja Pejabat ES-IV

1 Biro 1 - -

63 Meja Kerja Pejabat ES-IV

1 Biro 1 - -

64 Meja Kerja Pejabat ES-IV

1 Biro 1 - -

65 Meja Kerja Staf - 1 - -

66 Meja Kerja Staf - 1 - -

67 Meja Kerja Staf - 1 - -

68 Meja Kerja Staf - 1 - -

69 Meja Kerja Staf - 1 - -

70 Meja Kerja Staf - 1 - -

71 Meja Kerja Staf - 1 - -

72 Kursi Eselon III - 1 - -

73 Kursi Kerja Pejabat

ES-IV

Hidrolis

Sandaran Pendek

1 - -

74 Kursi Kerja Pejabat

ES-IV

Hidrolis

Sandaran Pendek

1 - -

75 Kursi Kerja Pejabat ES-IV

Hidrolis Sandaran

Pendek

1 - -

76 Kursi Kerja Pejabat ES-IV

Hidrolis Sandaran

Pendek

1 - -

77 Kursi Kerja Pejabat

ES-IV

Hidrolis

Sandaran Pendek

1 - -

78 Kursi Kerja Pejabat ES-IV

Hidrolis Sandaran Pendek

1 - -

79 Kursi Kerja Pejabat ES-IV

Hidrolis Sandaran

Pendek

1 - -

80 Kursi Kerja Pejabat

ES-IV

Hidrolis

Sandaran

1 - -

Page 11: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

Laporan Kinerja

Kecamatan Lumajang 8 Tahun 2020

No Jenis Barang /

Nama Barang Merk

Jumlah

Barang

Kondisi Barang

Baik Rusak

Ringan

Rusak

Berat

Pendek

81 AC: Ruangan Changhong CSC 05J/D001A4

1 - -

82 AC: Ruangan Sanyo SAP-K5AGC

1 - -

83 AC: Ruangan Changhong CSC

O7V3/D011A3

1 - -

84 Lemari Kayu 1 - -

85 Lemari Kayu 1 - -

86 Filing kabinet Brother 1 - -

87 Filing kabinet Brother 1 - -

88 Kursi Ruang Tunggu

Brother 1 - -

89 Kursi Ruang Tunggu

Brother 1 - -

90 Meja Kerja Staf 1 - -

91 Meja Kerja Staf 1 - -

92 Kursi Putar Brother 1 - -

93 Kursi Putar Brother 1 - -

94 Komputer PC LG IPS LED 1 - -

95 Komputer PC LG IPS LED 1 - -

96 Komputer PC LG IPS LED 1 - -

97 Komputer PC LG IPS LED 1 - -

98 Printer A3 Canon 1 - -

99 Printer Laserjet Pro MFP

M125a

1 - -

100 Printer Laserjet Pro MFP

M125a

1 - -

101 Printer Laserjet Pro MFP

M125a

1 - -

102 Neon Box 1 - -

103 Televisi LED 29 inch

AKARI LE 29P57

1 - -

104 Komputer e-Finance

Acer Aspire T 1 - -

Page 12: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

Laporan Kinerja

Kecamatan Lumajang 9 Tahun 2020

No Jenis Barang /

Nama Barang Merk

Jumlah

Barang

Kondisi Barang

Baik Rusak

Ringan

Rusak

Berat

105 AC (Air

Conditioner)

Polytron PAC

05VE

1 - -

106 Papan Data Kecamatan

1 - -

107 Papan Data Kecamatan

1 - -

108 Papan Data Kecamatan

1 - -

109 Papan Data Kecamatan

1 - -

110 Papan Data Kecamatan

1 - -

111 Printer Canon Canon IP 2770 1 - -

112 Printer Canon Canon IP 2770 1 - -

113 Notebook : ASUS ASUS A4552 1 - -

114 Notebook : ASUS ASUS A4552 1 - -

115 Televisi LED Toshiba 1 - -

116 Filing Kabinet Brother 1 - -

117 Filing Kabinet Brother 1 - -

118 Lemari Arsip 2 Pintu

Brother 1 - -

119 Lemari Arsip 2 Pintu

Brother 1 - -

120 AC (Air Conditioner)

AKARI AC0568GLW 1/2 PK

1 - -

121 AC (Air Conditioner)

AKARI AC0568GLW

1/2 PK

1 - -

122 AC (Air

Conditioner)

AKARI

AC0568GLW 1/2 PK

1 - -

123 Meja Kursi Tamu 1 - -

124 Tempat Tidur 1 - -

125 Tempat Tidur 1 - -

126 Meja Makan 1 - -

127 Televisi LED 32

Inch

Toshiba 1 - -

128 Screen LCD Epson 1 - -

Page 13: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

Laporan Kinerja

Kecamatan Lumajang 10 Tahun 2020

No Jenis Barang /

Nama Barang Merk

Jumlah

Barang

Kondisi Barang

Baik Rusak

Ringan

Rusak

Berat

Manual 100 Inch

129 Air Conditioning 3/4 pk

SHARP 1 - -

130 Air Conditioning

3/4 pk

SHARP 1 - -

131 LCD Proyektor Epson EB-

X300

1 - -

132 Kursi Tunggu

Pelayanan

Brother 1 - -

133 Kursi Tunggu

Pelayanan

Brother 1 - -

134 Table untuk slip

pelayanan

1 - -

135 Meja dan Kursi

Customer Care

1 - -

136 Kursi Sandaran Brother 1 - -

137 Kursi Sandaran Brother 1 - -

138 Meja dan Kursi Rapat

1 - -

139 Handycamp SONY 1 - -

140 Komputer PC LG IPS LED 1 - -

141 Komputer PC LG IPS LED 1 - -

142 Komputer PC LG IPS LED 1 - -

143 Komputer PC LG IPS LED 1 - -

144 Laptop Asus 1 - -

145 Printer Brother DCP-

L2540DW

1 - -

146 Printer Brother DCP-

L2540DW

1 - -

147 Lemari Arsip VIP 1 - -

148 Lemari Arsip VIP 1 - -

149 Lemari Arsip VIP 1 - -

150 Lemari Arsip VIP 1 - -

151 Lemari Arsip VIP 1 - -

152 Lemari Arsip VIP 1 - -

153 Lemari Arsip VIP 1 - -

154 Lemari Arsip VIP 1 - -

Page 14: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

Laporan Kinerja

Kecamatan Lumajang 11 Tahun 2020

No Jenis Barang /

Nama Barang Merk

Jumlah

Barang

Kondisi Barang

Baik Rusak

Ringan

Rusak

Berat

155 Lemari Arsip VIP 1 - -

156 Lemari Kaca / etalase

1 - -

157 Rak Arsip 1 - -

158 Running Text 1 - -

159 Meja Panjang 1 - -

160 Meja Panjang 1 - -

161 Meja Panjang 1 - -

162 Meja Panjang 1 - -

163 Kursi Tamu Futura 1 - -

164 Kursi Tamu Futura 1 - -

165 Kursi Tamu Futura 1 - -

166 Kursi Tamu Futura 1 - -

167 AC ( Air Conditioner )

Shrap 1 - -

168 AC ( Air Conditioner )

Shrap 1 - -

169 AC ( Air Conditioner )

Shrap 1 - -

170 Lemari Pendingin Polytron 1 - -

171 Lemari Pendingin Polytron 1 - -

172 Sound system Auder Pro 1 - -

173 Printer Epson L360 1 - -

174 Printer Epson L360 1 - -

175 Printer Canon IP 2770 1 - -

176 Printer Canon IP 2770 1 - -

177 Printer Canon IP 2770 1 - -

178 Printer A3 Canon 1 - -

179 Scanner Scan Snap 1 - -

180 Tabung pemadam kebakaran

ROYAL 1 - -

181 Tabung pemadam kebakaran

ROYAL 1 - -

182 Tabung pemadam

kebakaran

ROYAL 1 - -

Page 15: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

Laporan Kinerja

Kecamatan Lumajang 12 Tahun 2020

No Jenis Barang /

Nama Barang Merk

Jumlah

Barang

Kondisi Barang

Baik Rusak

Ringan

Rusak

Berat

183 Tabung pemadam

kebakaran

ROYAL 1 - -

184 Tangga Alumunium Fortuna 1 - -

185 Laptop HP 1 - -

186 Laptop HP 1 - -

187 Rak Arsip 1 - -

188 Rak Koran 1 - -

189 Kotak Saran 1 - -

190 AC ( Air Conditioner )

LG 1 - -

191 Kipas Angin Cosmos

2 - -

192 Kursi Rapat Besi Brother

100 - -

193 Tiang Bendera 1 - -

194 Pesawat Telepon 1 - -

195 Mic 2 - -

196 Kursi Lipat Elephant 35 - -

197 Kursi Lipat Futura 48 - -

198 Papan Tunjuk Arah 2

Alat studio Komunikasi (02.07)

1 SSB+ 1 - -

2 Proyektor Toshiba 1 - -

3 intercom :

Telephone antar ruang

Tens 1 - -

4 intercom :

Telephone antar ruang

Tens 1 - -

5 intercom : Telephone antar

ruang

Tens 1 - -

6 intercom : Telephone antar

ruang

Tens 1 - -

7 intercom :

Telephone antar ruang

Tens 1 - -

Page 16: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

Laporan Kinerja

Kecamatan Lumajang 13 Tahun 2020

No Jenis Barang /

Nama Barang Merk

Jumlah

Barang

Kondisi Barang

Baik Rusak

Ringan

Rusak

Berat

8 intercom :

Telephone antar ruang

Tens 1 - -

9 intercom :

Telephone antar ruang

Tens 1 - -

10 intercom : Telephone antar

ruang

Tens 1 - -

11 intercom : Telephone antar

ruang

Tens 1 - -

12 intercom :

Telephone antar ruang

Tens 1 - -

13 intercom : Telephone antar ruang

Tens 1 - -

14 intercom : Telephone antar

ruang

Tens 1 - -

15 Handphone Realme 1 - -

Alat Kedokteran

1 Kursi Roda

1 - -

Gedung dan Bangunan

1 Bangunan Gedung Kantor

1 - -

2 Balai Kecamatan Lumajang

1 - -

3 Bangunan Gedung Rumah Dinas

1 - -

7 Bangunan Tugu

Batas Kecamatan

2 - -

8 Jembatan 1 - -

Page 17: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

Laporan Kinerja

Kecamatan Lumajang 14 Tahun 2020

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj)

Kecamatan Lumajang Tahun 2020 adalah memberikan laporan tentang

penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kehidupan kemasyarakatan dan

pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan

perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Lumajang yang dilaksanakan

satu tahun sesuai yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang

maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan

publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi

yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

Adapun tujuan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LKj) Kecamatan Kecamatan Lumajang Tahun 2020 adalah :

a. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan

pembangunan satu tahun yang telah dilaksanakan;

b. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian

antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Lumajang

khususnya Kecamatan Lumajang;

c. Dapat mengetahui kegiatan yang telah dilaksanakan dan perkembangan

kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan dan evaluasi;

d. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi,

Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok

dan fungsi OPD Kecamatan untuk pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya.

Page 18: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

Laporan Kinerja

Kecamatan Lumajang 15 Tahun 2020

1.3. Gambaran Umum

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan diatur dalam Peraturan

Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan

Kelurahan, adalah sebagai berikut :

a. Camat

b. Sekretariat Kecamatan

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2) Sub Bagian Keuangan

c. Seksi Pemerintahan

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

e. Seksi Pelayanan Umum

f. Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN LUMAJANG

SESUAI PERATURAN BUPATI LUMAJANG NO 96 TAHUN 2019

Page 19: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

Laporan Kinerja

Kecamatan Lumajang 16 Tahun 2020

1.4. Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan

Lumajang Kabupaten Lumajang dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif

dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan

nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isuisu

dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga

arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran.Untuk itu perlu

diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah

pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan

isu– isu dan permasalahan Pelayanan yang dihadapi diharapkan kualitas

penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government

sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah. Berkaitan dengan

isu-isu dan masalah pelayanan yang akan dihadapi Kecamatan Lumajang

Kabupaten Lumajang pada tahun 2018 - 2023 tidak bisa dilepaskan dengan

permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Lumajang. Secara umum, isu

dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.

2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.

3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM

untuk meningkatkan kemampuannya.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif

melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan

yang mencangkup strategi Kebijakan Program dan Kegiatan. Implikasinya

terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lumajang Kabupaten

Lumajang, sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan

transparan.

2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI

untuk mewujudkan akuntabilitas.

3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan masyarakat.

4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan

pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat

Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang

sesuaidengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah

Kabupaten Lumajang dalam menetapkan kebijakan strategis dengan

memperhatikan kepentingan masyarakat.

Page 20: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

Laporan Kinerja

Kecamatan Lumajang 17 Tahun 2020

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Ringkasan / Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Rencana Strategis Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang adalah

merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan

berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala

Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang

dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Lumajang

Kabupaten Lumajang.

Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola

pertanggung jawaban Bupati terkait dengan penetapan /kebijakan bahwa

Rencana Strategis Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang dibuat pada

masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah

daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Kecamatan Lumajang Kabupaten

Lumajang tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah

sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023.

Penyusunan Renstra Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang telah

melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD

Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 dengan melibatkan stakeholders pada

saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

RPJMD, Forum OPD, sehingga Renstra Kecamatan Lumajang Kabupaten

Lumajang merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Lumajang

Kabupaten Lumajang dan stakeholder. Selanjutnya, Renstra Kecamatan

Lumajang Kabupaten Lumajang tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana

Kerja (Renja) Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang yang merupakan

dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Rencana

kerja Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang dimuat program dan

kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun

mendatang.

2.2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana

Kecamatan Lumajang harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan

eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran

Page 21: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

Laporan Kinerja

Kecamatan Lumajang 18 Tahun 2020

yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra

yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi

yang digali dari

nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholder.

Pernyataan Visi Kecamatan Lumajang berdasarkan Visi Pemerintah

Kabupaten Lumajang adalah :

” Terwujudnya Masyarakat Lumajang Yang Berdaya Saing, Makmur

dan Bermartabat ”

Pernyataan visi tersebut dilandasi pada nilai-nilai yang melekat

didalam perilaku kehidupan keseharian masyarakat Kecamatan Lumajang

yaitu gotong royong dan kebersamaan. Masyarakat yang mandiri

diidentifikasikan sebagai masyarakat yang mampu mengelola

kehidupannya sendiri dan mempunyai kemampuan untuk berperan

dalam pembangunan, namun demikian keterbatasan-keterbatasan yang

lazim ditemukan pada masyarakat pedesaan seperti rendahnya

pendidikan, rendahnya pendapatan yang menyebabkan rendahnya taraf

hidup, membatasi kemampuan masyarakat untuk berbuat lebih,

utamanya untuk berperan serta aktif dalam pembangunan di wilayahnya.

Untuk itu diperlukan usaha yang sistematis untuk meningkatkan

keberdayaan masyarakat agar lebih mampu berperan aktif dalam

pembangunan di wilayahnya, selain itu perlu juga peningkatan kinerja

aparatur pemerintah desa sebagai ujung tombak pelaksana roda

pemerintahan di desa karena pemerintah desa berperan sebagai

koordinator dalam usaha pemberdayaan masyarakat di wilayahnya.

Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu

gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara

pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Misi yang ditetapkan OPD Kecamatan Lumajang untuk mencapai

Visi dan tentunya telah disesuaikan dengan wewenang, tugas pokok dan

fungsi yang dimiliki disesuaikan dengan Misi 1 (satu) Pemerintah

Kabupaten Lumajang yakni :

“Reformasi birokrasi yang efektif, prosefional, akuntabel dan

transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik,benar dan

bersih (good and clean governance)”

Page 22: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

Laporan Kinerja

Kecamatan Lumajang 19 Tahun 2020

Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah penjabaran dari misi organisasi yang

akan dicapai lima tahun ke depan, bersifat lebih realististis dan terukur.

Tujuan dari OPD Kecamatan Lumajang sesuai dengan misinya adalah

“Meningkatnya penyelenggaraan Reformasi birokrasi dan Kapasitas

Aparatur Daerah”

Sedangkan sasarannya adalah: Meningkatnya kepuasan masyarakat

2.3. Kebijakan Program

Untuk mewujudkan visi serta misinya serta secara khusus untuk

mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, OPD Kecamatan

Lumajang mempunyai beberapa kebijakan yang tentunya dengan

mempertimbangkan faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang

ada di OPD ini yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam bidang kependudukan

dan bidang lain yang menjadi kewenangan camat;

2. Meningkatkan kinerja Pemerintah Desa melalui peningkatan SDM Aparatur

Pemerintah Desa;

3. Mengkoordinasikan kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan Lumajang

melalui pengumpulan/ inventarisir usulan program/ kegiatan

pembangunan;

4. Meningkatkan keberdayaan masyarakat khususnya kelompok perempuan

dan pemuda dalam menunjang pembangunan di wilayahnya;

5. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam mengenali, mencegah,

menanggulangi gangguan keamanan akibat tindak kriminal maupun

bencana alam.

Selanjutnya kebijakan-kebijakan tersebut diakomodir melalui program

OPD sebagai wadah untuk melaksanakan kegiatan yang lebih riil dan tentunya

telah disesuaikan dengan program dalam RPJMD Kabupaten Lumajang sebagai

rujukannya, program-program tersebut adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan

Keuangan

4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Page 23: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

Laporan Kinerja

Kecamatan Lumajang 20 Tahun 2020

Program-program yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja)

OPD Kecamatan Lumajang ini adalah program yang dianggap strategis,

mempunyai dampak langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran

Satker, sehingga tidak termasuk program lain yang secara rutin dilaksanakan

oleh OPD Kecamatan Lumajang.

Kegiatan indikatif adalah kegiatan riil yang dilaksanakan oleh tiap satker

sebagai langkah teknis untuk mencapai tujuan serta sasaran, kegiatan -

kegiatan ini disesuaikan dengan tugas pokok, fungsi serta wewenang OPD dan

merupakan sub dari program-program yang ada di OPD :

1. Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran;

2. Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur;

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur;

4. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja / Ikhtisar Realisasi Kinerja

OPD;

5. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun;

6. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran (Rka) OPD;

7. Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan;

8. Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;

9. Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat;

10. Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan;

11. Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat.

2.4. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja Kecamatan Lumajang adalah rencana kinerja yang

disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu)

tahun sebagaimana terlampir.

Page 24: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

Laporan Kinerja

Kecamatan Lumajang 21 Tahun 2020

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

3.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi

Kecamatan Lumajang Kabuapaten Lumajang telah menetapkan

indikator kinerja utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Organisasi

Perangkat Daerah. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan

Lumajang juga melakukan review terhadap indikator kinerja utama dengan

memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang

sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas

indikator kinerja utama Kecamatan Lumajang tahun 2020 menunjukkan hasil

sebagaimana dalam Lampiran.

3.1.2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Secara umum Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang telah dapat

melaksanakan tugas dalam rengka mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam Renstra 2018-2023. Sasaran dan indikator sasaran pada

tahun 2020 masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu terdapat satu

sasaran dan 3 (tiga) indikator. Secara umum, capaian kinerja tahun 2020

mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun

sebelumnya yaitu tahun 2019. Realisasi kinerja tahun sebelumnya

sebagaimana dalam lampiran.

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Dengan Target Jangka

Menengah

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada

tahun 2020 dibandingkan dengan target pada Renstra Kecamatan Lumajang.

Target kinerja Tahun 2020 telah sesuai dengan target pada Renstra Kecamatan

Lumajang tahun 2018-2023 sehingga perbandingan realisasi kinerja

ditunjukkan dalam Lampiran.

3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau

Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah

Dilakukan

Beberapa permasalahan yang menjadi penghambatan dalam upaya

pencapaian target kinerja keuangan sebagai berikut :

Page 25: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

Laporan Kinerja

Kecamatan Lumajang 22 Tahun 2020

a. Masalah sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting

dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. Kekosongan Jabatan

tertutama pada Jabatan Kasubag Umum dan Kepegawaian, kondisi SDM yang

ada pada saat ini secara umum masih terbatas jumlahnya khususnya yang

memiliki kualitas atau skill sesuai kebutuhan, sehingga penerapan “the right

man on the right place” belum sepenuhnya dapat dilaksanakan.

Strategi Pemecahan Masalah

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan

mengoptimalkan SDM yang ada dengan jalan meningkatkan kemampuannya

dengan mengikut sertakan setiap diselenggarakan kegiatan pendidikan dan

pelatihan, bimbingan teknis, pembinaan-pembinaan, sosialisasi dan lain-lain

baik formal maupun non formal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah

maupun pihak lain yang berkompeten.

b. Masalah Sarana dan Prasarana

Disamping SDM, sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor

yang sangat penting dalam manajemen dalam upaya pencapaian target kinerja

keuangan. Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan program

dan kegiatan dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan secara umum

masih kurang memadai baik dari kualitas maupun kuantitas.

Strategi Pemecahan Masalah

Untuk mengatasinya dengan melakukan penambahan sarana dan

prasarana sesuai kebutuhan secara bertahap mengingat kemampuan anggaran

yang terbatas, dimana penambahan-penambahan tersebut disesuaikan dengan

standar kualitas yang dibutuhkan. Disamping itu pemeliharan secara rutin

dan berkala juga dilakukan agar sarana dan prasarana tetap dapat

dimanfaatkan sesuai fungsinya dalam upaya menunjang pelaksanaan program

dan kegiatan guna mencapai target kinerja keuangan yang efektif dan efisien.

c. Peraturan perundang-undangan yang sering berubah.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa beberapa tahun terakhir ini

telah terjadi beberapa kali perubahan terhadap peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah.Adanya

perubahan-perubahan tersebut berdampak secara langsung terhadap

pelaksanaan program dan kegiatan. Pengaruh yang sangat nyata terkait

dengan adanya perubahan sistem dan prosedur adalah terbitnya Permendagri

nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan daerah sebagaimana telah

Page 26: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

Laporan Kinerja

Kecamatan Lumajang 23 Tahun 2020

diubah dengan Permendagri nomor 59 tahun 2007. Untuk dapat memahami

peraturan tersebut memerlukan waktu secara bertahap. Adanya perbedaan

dalam pemahaman sistem dan prosedur yang baru berpengaruh pada

pelaksanaan program kegiatan dan pada akhirnya berpengaruh pula terhadap

pencapaian target kinerja keuangan.

Strategi Pemecahan Masalah

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahanan

terhadap sistem dan prosedur yang baru adalah dengan jalan melakukan

konsultasi-konsultasi kepada instansi yang berkompeten misalnya Dinas

Pengelola Keuangan Daerah, Bappeda, Inspektorat dan OPD lainnya yang

berkompeten.

3.1.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi dilakukan dengan membandingkan capaian

kinerja dengan capaian anggaran pada tahun 2020. Analisis tersebut

ditunjukkan dalam Lampiran

3.1.6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau

Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau

kegagalan ditunjukkan dalam Lampiran

3.2. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Kecamatan Lumajang tahun 2020 tiap

program/kegiatan ditunjukkan sebagaimana dalam Lampiran

Page 27: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

Laporan Kinerja

Kecamatan Lumajang 24 Tahun 2020

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) adalah bentuk pertanggungjawaban instansi

pemerintah dalam merealisasikan rencana-rencana yang telah disusun dalam

Renstra (Rencana Strategis) dan untuk mengetahui faktor penghambat dan

pendukung dalam melaksanakan rencana serta upaya antisipatif dalam

meminimalisir permasalahan yang ada.

Kecamatan selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten

Lumajang belum dapat melaksanakan kewenangan sepenuhnya, hal ini

dikarenakan dalam penyusunan Program dan Kegiatan belum

mengimplementasikan tugas pokok dan fungsi, sehingga beberapa tugas pokok

dan fungsi tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Lumajang Tahun 2020

disusun, meskipun masih jauh dalam kaidah – kaidah kepatutan dan

kebenaran sehingga sangat diharapkan kritik dan masukan konstruktif demi

menyempurnakan LKj ini. Semoga LKj ini dapat bermanfaat khususnya untuk

OPD Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang di masa yang akan datang.

Lumajang, 04 Januari 2021

Plt. CAMAT LUMAJANG

SIWANDONO, SH NIP. 19621010 198503 1 026

Page 28: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

BAB I

PENDAHULUAN

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun

2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Kecamatan, Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas

merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan

kegiatan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, keuangan

serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada

semua unsur di lingkungan kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan

yang ditetapkan oleh Camat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana rencana Sekretariat Kecamatan;

b. Pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;

c. Pengelolaan adnministrasi umum, kepegawaian, keuangan perlengkapan

dan keprotokolan;

d. Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan dan kehumasan;

e. Penyajian evaluasi kelembagaan dan tata laksana;

f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan;

g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat;

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

Page 29: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja beserta anggaran yang dialokasikan dapat dilihat

sebagaimana terlampir.

2.2. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Sekretaris Kecamatan dapat dilihat sebagaimana

terlampir.

2.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Target kinerja tercapai namun tetap diperlukan penyempurnaan dalam

penyelesaian kegiatan.

2.4. Rencana Tindak Lanjut

Mempertahankan pencapaian tahun ini dan melakukan evaluasi atas

kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan.

2.5. Tanggapan Atasan Langsung

RUANG TANGGAPAN/DISPOSISI ATASAN LANGSUNG

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Target dan Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain – lain

X Kinerja dipertahankan

…………………………………………………

Page 30: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

BAB III

PENUTUP

Demikianlah Laporan Kinerja (LKj) Sekretaris Kecamatan Lumajang

Tahun 2020 disusun, meskipun masih jauh dalam kaidah – kaidah kepatutan

dan kebenaran sehingga sangat diharapkan kritik dan masukan konstruktif

demi menyempurnakan laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat

khususnya untuk OPD Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang dimasa

yang akan datang.

Mengetahui Lumajang, 04 Januari 2021

Atasan langsung Plt. Camat

SIWANDONO, SH NIP. 19631207 198603 1 014

Sekretaris Kecamatan

SIWANDONO, SH NIP. 19631207 198603 1 014

Page 31: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

BAB I

PENDAHULUAN

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun

2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas dan

fungsi :

a. Menyusun rencana kegiatan kerja Seksi Pemerintahan yang selaras dengan

Rencana Stategis dan Rencana Kerja Kecamatan;

b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang

pemerintahan;

c. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ideologi negara dan

kesatuan bangsa;

d. Melaksanakan pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat dengan

melakukan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh

masyarakat;

e. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban;

f. Melaksanakan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan;

g. Pengoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada

di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

h. Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan

Pancasila;

i. Pengoordinasian dan fasilitasi pembentukan forum komunikasi pimpinan di

kecamatan;

j. Melakukan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan

Kepala Daerah serta Peraturan Perundang- undangan lainnya di wilayah

kerjanya;

k. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

kecamatan;

l. Melaksanakan evaluasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala

desa;

m. Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;

n. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa

dan aset desa;

o. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat

desa;

p. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;

Page 32: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

q. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan

Permusyawaratan Desa;

r. Pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;

s. Melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan

pihak ketiga;

t. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang

desa serta penetapan dan penegasan batas desa;

u. Pengoordinasian pendampingan desa di Kecamatan;

v. Melaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja

Seksi Pemerintahan;

w. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan

x. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Page 33: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA 2.1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja beserta anggaran yang dialokasikan dapat dilihat

sebagaimana terlampir.

2.2. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Kepala Seksi Pemerintahan dapat dilihat sebagaimana

terlampir.

2.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sebagian besar target kinerja tercapai namun tetap diperlukan

penyempurnaan dalam penyelesaian kegiatan.

2.4. Rencana Tindak Lanjut

Mempertahankan pencapaian tahun ini dan melakukan evaluasi atas

kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan.

2.5. Tanggapan Atasan Langsung

RUANG TANGGAPAN/DISPOSISI ATASAN LANGSUNG

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Target dan Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain – lain

X Kinerja dipertahankan

…………………………………………………

Page 34: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

BAB III

PENUTUP

Demikianlah Laporan Kinerja (LKj) Kepala Seksi Pemerintahan

Kecamatan Lumajang Tahun 2020 disusun, meskipun masih jauh dalam

kaidah – kaidah kepatutan dan kebenaran sehingga sangat diharapkan kritik

dan masukan konstruktif demi menyempurnakan laporan ini. Semoga laporan

ini dapat bermanfaat khususnya untuk OPD Kecamatan Lumajang Kabupaten

Lumajang di masa yang akan datang.

Mengetahui Lumajang, 04 Januari 2021

Atasan langsung Plt. Camat

SIWANDONO, SH NIP. 19631207 198603 1 014

Kepala Seksi Pemerintahan

AGUS SULISTIANTO, S.AP, MM NIP. 19670802 199403 1 004

Page 35: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

BAB I

PENDAHULUAN

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun

2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Kecamatan, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai

tugas dan fungsi :

a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang selaras

dengan Rencana Stategis dan Rencana Kerja Kecamatan;

b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di Seksi

Pemberdayaan Masyarakat;

c. Mengoordinasikan pastisipasi masyarakat dalam forum musyawarah

perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;

d. Mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyelenggaraan musyawarah

rencana pembangunan tingkat kecamatan;

e. Melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan

masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan desa/kelurahan

di wilayah kecamatan;

f. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat

dan pembangunan di wilayah kecamatan;

g. Melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah

dengan pembangunan desa;

h. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan;

i. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban dan

pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;

j. Melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan

partisipatif;

k. Melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan

pemberdayaan masyarakat desa;

l. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan

di wilayahnya;

m. Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan;

n. Melaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja

Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

o. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan

p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Page 36: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja beserta anggaran yang dialokasikan dapat dilihat

sebagaimana terlampir.

2.2. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dapat dilihat

sebagaimana terlampir.

2.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sebagian besar target kinerja tercapai namun tetap diperlukan

penyempurnaan dalam penyelesaian kegiatan.

2.4. Rencana Tindak Lanjut

Mempertahankan pencapaian tahun ini dan melakukan evaluasi atas

kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan.

2.5. Tanggapan Atasan Langsung

RUANG TANGGAPAN/DISPOSISI ATASAN LANGSUNG

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Target dan Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain – lain

X Kinerja dipertahankan

…………………………………………………

Page 37: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

BAB III PENUTUP

Demikianlah Laporan Kinerja (LKj) Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Kecamatan Lumajang Tahun 2020 disusun, meskipun masih jauh dalam

kaidah – kaidah kepatutan dan kebenaran sehingga sangat diharapkan kritik

dan masukan konstruktif demi menyempurnakan laporan ini. Semoga laporan

ini dapat bermanfaat khususnya untuk OPD Kecamatan Lumajang Kabupaten

Lumajang di masa yang akan datang.

Mengetahui Lumajang, 04 Januari 2021

Atasan langsung Plt. Camat

SIWANDONO, SH

NIP. 19631207 198603 1 014

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

BAMBANG BAGYO IMAM SUTRISNO

NIP. 19681004 199602 1 001

Page 38: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

BAB I

PENDAHULUAN

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Kecamatan, Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas dan fungsi

:

a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum yang selaras dengan

Rencana Stategis dan Rencana Kerja Kecamatan;

b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan

umum;

c. Mengoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi, dan perijinan sesuai

prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku;

d. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan ke

kecamatan;

e. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di

kecamatan;

f. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di

wilayah kecamatan;

g. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang

melibatkan pihak swasta;

h. Melaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja

Seksi Pelayanan Umum;

i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan

j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Page 39: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja beserta anggaran yang dialokasikan dapat dilihat

sebagaimana terlampir.

2.2. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Kepala Seksi Pelayanan Umum dapat dilihat sebagaimana

terlampir.

2.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sebagian besar target kinerja tercapai namun tetap diperlukan

penyempurnaan dalam penyelesaian kegiatan.

2.4. Rencana Tindak Lanjut

Mempertahankan pencapaian tahun ini dan melakukan evaluasi atas

kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan.

2.5. Tanggapan Atasan Langsung

RUANG TANGGAPAN/DISPOSISI ATASAN LANGSUNG

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Target dan Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain – lain

X Kinerja dipertahankan

…………………………………………………

Page 40: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

BAB III

PENUTUP

Demikianlah Laporan Kinerja (LKj) Seksi Pelayanan Umum Kecamatan

Lumajang Tahun 2020 disusun, meskipun masih jauh dalam kaidah – kaidah

kepatutan dan kebenaran sehingga sangat diharapkan kritik dan masukan

konstruktif demi menyempurnakan laporan ini. Semoga laporan ini dapat

bermanfaat khususnya untuk OPD Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang

di masa yang akan datang.

Mengetahui Lumajang, 04 Januari 2021

Atasan langsung Plt. Camat

SIWANDONO, SH

NIP. 19631207 198603 1 014

Kepala Seksi Pelayanan Umum

ENDANG TRIWAHYUNI

NIP. 19680812 199202 2 004

Page 41: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

BAB I

PENDAHULUAN

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Kecamatan, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai

tugas dan fungsi :

a. Menyusun rencana kegiatan kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana

program dan kegiatan kecamatan;

c. Menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan;

d. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan

Kecamatan;

e. Melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana Kecamatan;

f. Melakukan administrasi kepegawaian;

g. Melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang milik daerah;

h. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana

Pemeliharaan Barang Unit ;

i. Melakukan administrasi barang milik daerah;

j. Melaksanakan surat menyurat dan kearsipan;

k. Melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan;

l. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan

perundang-undangan;

m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub

Bagian Umum dan Kepegawaian;

n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Kecamatan;

o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

Page 42: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja beserta anggaran yang dialokasikan dapat dilihat

sebagaimana terlampir.

2.2. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dapat dilihat

sebagaimana terlampir.

2.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Target kinerja tercapai namun tetap diperlukan penyempurnaan dalam

penyelesaian kegiatan.

2.4. Rencana Tindak Lanjut

Mempertahankan pencapaian tahun ini dan melakukan evaluasi atas

kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan.

2.5. Tanggapan Atasan Langsung

RUANG TANGGAPAN/DISPOSISI ATASAN LANGSUNG

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Target dan Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain – lain

X Kinerja dipertahankan

…………………………………………………

Page 43: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

BAB III

PENUTUP

Demikianlah Laporan Kinerja (LKj) Kepala Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian Kecamatan Lumajang Tahun 2019 disusun, meskipun masih

jauh dalam kaidah – kaidah kepatutan dan kebenaran sehingga sangat

diharapkan kritik dan masukan konstruktif demi menyempurnakan laporan

ini. Semoga

laporan ini dapat bermanfaat khususnya untuk OPD Kecamatan Lumajang

Kabupaten Lumajang di masa yang akan datang.

Mengetahui Lumajang, 04 Januari 2021

Atasan langsung Sekretaris Kecamatan

SIWANDONO, SH

NIP. 19631207 198603 1 014

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

DWI ADI HARNOWO, A.Md

NIP. 19790114 200812 1 001

Page 44: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

BAB I

PENDAHULUAN

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Kecamatan, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas dan fungsi :

a. Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan;

b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Sub Bagian

Keuangan;

c. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan perencanaan

dan penganggaran;

d. Menyusun laporan perencanaan dan kinerja (rencana stategis/renstra,

rencana kerja/renja, laporan akuntabilitas kinerja instansi/LAKIP,

pengukuran indeks kepuasan masyarakat);

e. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan;

f. Penyiapan pertanggungjawaban keuangan;

g. Melakukan penyusunan laporan keuangan ;

h. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil

pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi;

i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub

Bagian Keuangan;

j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;

k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Page 45: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja beserta anggaran yang dialokasikan dapat dilihat

sebagaimana terlampir.

2.2. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Kepala Subbagian Keuangan dapat dilihat sebagaimana

terlampir.

2.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Target kinerja tercapai namun tetap diperlukan penyempurnaan dalam

penyelesaian kegiatan.

2.4. Rencana Tindak Lanjut

Mempertahankan pencapaian tahun ini dan melakukan evaluasi atas

kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan.

2.5. Tanggapan Atasan Langsung

RUANG TANGGAPAN/DISPOSISI ATASAN LANGSUNG

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Target dan Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain – lain

X Kinerja dipertahankan

…………………………………………………

Page 46: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

BAB III

PENUTUP

Demikianlah Laporan Kinerja (LKj) Kepala Sub Bagian Keuangan

Kecamatan Lumajang Tahun 2019 disusun, meskipun masih jauh dalam

kaidah – kaidah kepatutan dan kebenaran sehingga sangat diharapkan kritik

dan masukan konstruktif demi menyempurnakan laporan ini. Semoga laporan

ini dapat bermanfaat khususnya untuk OPD Kecamatan Lumajang Kabupaten

Lumajang di masa yang akan datang.

Mengetahui Lumajang, 04 Januari 2021

Atasan langsung Sekretaris Kecamatan

SIWANDONO, SH

NIP. 19631207 198603 1 014

Kepala Sub Bagian Keuangan

YUDHA EKA SATRIA, A.Md

NIP. 19850805 200903 1 005

Page 47: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

Pengukuran Kinerja Individu Tahun 2020 Kecamatan Lumajang

NO SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

TARGET REALISASI CAPAIAN

1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase pemenuhan Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran

78,00% 74,69% 95,75%

2 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana

Aparatur

75,00% 72,54% 96,72%

3 Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Prosentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan

78,00% 78,00% 100,00%

NO PROGRAM ANGGARAN SEBELUM

PERUBAHAN

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI CAPAIAN

1 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

540.604.390 420.935.070 403.064.584 95,75%

2 Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

216.821.200 179.021.200 173.145.582 96,72%

3 Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

9.137.000 4.087.000 4.087.000 100,00%

JUMLAH 793.148.000 604.043.270 580.297.166 96,07%

Lumajang, 0 4 Januari 2021

Sekretaris Kecamatan

SIWANDONO, SH NIP. 19631207 198603 1 014

Page 48: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

Pengukuran Kinerja Individu Tahun 2020 Kecamatan Lumajang

NO SASARAN

KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

TARGET REALISASI CAPAIAN

1 Meningkatnya kelompok masyarakat yang diberdayakan

Prosentase kelembagaan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi

20,00% 20,00% 100,00%

2 Terpenuhinya Usulan yang difasilitasi

Prosentase keterpenuhan unsur lintas sektor dalam musrenbang

80,00% 80,00% 100,00%

NO KEGIATAN ANGGARAN SEBELUM

PERUBAHAN

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI CAPAIAN

1 Fasilitasi dan

Koordinasi

Perberdayaan

Masyarakat

120.877.500 54.000.000 54.000.000 100,00%

2 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan

8.782.000 8.782.000 8.782.000 100,00%

JUMLAH 129.659.500 62.782.000 62.782.000 100,00%

Lumajang, 04 Januari 2021

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

BAMBANG BAGYO IMAM S

NIP. 19681004 199602 1 001

Page 49: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

Pengukuran Kinerja Individu Tahun 2020 Kecamatan Lumajang

NO SASARAN

KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

TARGET REALISASI CAPAIAN

1 Terpenuhinya fasilitasi dan koordinasi desa dalam penyusunan dokumen pertanggungjawaban APBDes

Prosentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahaan desa sesuai ketentuan

85,00% 85,00% 100,00%

2 Terbinanya Desa

dan Kelurahan oleh Trantib

Jumlah Desa dan

Kelurahan yang dibina trantib

5 Desa 7

Kelurahan

5 Desa 7

Kelurahan

5 Desa 7

Kelurahan

NO KEGIATAN

ANGGARAN SEBELUM

PERUBAHAN

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN

REALISASI CAPAIAN

1 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan

148.900.000 131.537.500 131.537.500 100,00%

2 Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

22.300.000 4.800.000 4.800.000 100,00%

JUMLAH 171.200.000 136.337.500 136.337.500 100,00%

Lumajang, 04 Januari 2021

Kepala Seksi Pemerintahan

AGUS SULISTIANTO,S.AP.MM

NIP. 19670802 199403 1 004

Page 50: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

Pengukuran Kinerja Individu Tahun 2020 Kecamatan Lumajang

NO SASARAN

KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

TARGET REALISASI CAPAIAN

1 Meningkatnya pelayanan yang diproses tepat waktu

Prosentase Pelayanan yang diproses tepat waktu

80% 40.66 % 50,82 %

NO KEGIATAN ANGGARAN SEBELUM

PERUBAHAN

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN

REALISASI CAPAIAN

1 Peningkatan Pelayanan Administrasi Pada Masyarakat

79.605.750 43.929.750 43.929.750 50,82 %

JUMLAH 79.605.750 43.929.750 43.929.750 50,82 %

Lumajang, 04 Januari 2021

Kepala Seksi Pelayanan Umum

ENDANG TRIWAHYUNI

NIP. 19680812 199202 2 004

Page 51: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

Pengukuran Kinerja Individu Tahun 2020 Kecamatan Lumajang

NO SASARAN

KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

TARGET REALISASI CAPAIAN

1 Terpenuhinya sarana dan prasarana yang tersedia

Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia

6 Jenis 6 Jenis 6 Jenis

2 Terpeliharanya secara Rutin /Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah Sarana dan Prasarana aparatur yang terpelihara

8 Jenis 8 Jenis 8 Jenis

3 Terselesainya Dokumen LAKIP yang dikerjakan

Jumlah Dokumen LAKIP

32 Exemplar

32 Exemplar 32 Exemplar

NO KEGIATAN ANGGARAN SEBELUM

PERUBAHAN

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI CAPAIAN

1 Pembangunan/ Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur

143.575.200 105.775.200 103.994.000 98,32%

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur

73.246.000 73.246.000 69.151.582 94,41%

3 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar

Realisasi Kinerja SKPD/Lakip

5.050.000 0 0 0%

JUMLAH 221.871,200 179.021.200 129.707.450 72,45%

Lumajang, 04 Januari 2021

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

DWI ADI HARNOWO, A.Md

NIP. 19790114 200812 1 001

Page 52: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

Pengukuran Kinerja Individu Tahun 2020 Kecamatan Lumajang

NO SASARAN

KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

TARGET REALISASI CAPAIAN

1 Terselesainya Laporan keuangan akhir tahun

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun

10 Jenis Laporan

10 Jenis Laporan

10 Jenis Laporan

2 Terselesainya Penyusunan dokumen Renja dan RKA Kecamatan

Lumajang

Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan anggaran (RKA SKPD)

40 exemplar

40 exemplar 40 exemplar

NO KEGIATAN ANGGARAN SEBELUM

PERUBAHAN

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI CAPAIAN

1 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

1.711.000

1.711.000

1.711.000 100,00%

2 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD

2.376.000 2.376.000 2.376.000 100,00%

JUMLAH 4.087.000 4.087.000 4.087.000 100,00%

Lumajang, 04 Januari 2021

Kepala Sub Bagian Keuangan

YUDHA EKA SATRIA, A.Md

NIP. 19850805 200903 1 005

Page 53: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

Pengukuran Kinerja Individu Tahun 2020 Kecamatan Lumajang

Lumajang, 04 Januari 2021 Pengadministrasi Umum

MOH NUR SAILI NIP. 19660819 200701 1 013

NO SASARAN

KEGIATAN URAIAN KEGIATAN/

AKTIVITAS TARGET REALISASI CAPAIAN

1. Terselesainya mengerjakan / pengetikan SK IMB Rumah tidak bertingkat

Jumlah pengetikan SK IMB Rumah tidak bertingkat

120 Lembar

120 Lembar

100%

2. Terlaksanakannya kerja bakti di lingkungan Kantor / Desa / Kelurahan

Jumlah Lokasi kerja bakti di lingkungan Kantor / Desa / Kelurahan

12 Lokasi 12 Lokasi 100%

3. Terselesainya mengerjakan data pokambling

Jumlah Dokumen data pokambling

1 Dokumen

1 Dokumen 100%

4. Terselesainya penataan dan pengaturan PK5

Jumlah Dokumen penataan dan pengaturan PK5

52 Dokumen

52 Dokumen

100%

5. Terlaksananya pembinaan Linmas Desa dan Kelurahan

Jumlah Laporan pembinaan Linmas Desa dan Kelurahan

12 Laporan

12 Laporan 100%

6. Terlapornya peristiwa dan Kejadian

Jumlah Dokumen Pelaporan Peristiwa dan Kejadian

12 Dokumen

12 Dokumen

100%

Page 54: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

Pengukuran Kinerja Individu Tahun 2020 Kecamatan Lumajang

NO SASARAN

KEGIATAN URAIAN KEGIATAN/

AKTIVITAS TARGET REALISASI CAPAIAN

1. Terselesainya Pembuatan SPM (Surat Perintah Membayar) Gaji, TPP,Pengajuan Permohonan Uang Persediaan

Jumlah Bulan Pembuatan SPM (Surat Perintah Membayar) Gaji, TPP,Pengajuan Permohonan Uang Persediaan yang Dikelola

12 Bulan 12 Bulan 100%

2. Terselesainya SPP

(Surat Perintah Pembayaran), Rekapitulasi Kwintasi, untuk SPJ (GU, TU, LS, dan Gaji)

Jumlah SPP (Surat

Perintah Pembayaran), Rekapitulasi Kwintasi, untuk SPJ (GU, TU, LS, dan Gaji) yang Dikelola

437

Dokumen

437

Dokumen

100%

3 Terselesainya Membantu Pengambilan, Uang, dan Penyetor Pemungutan Pajak ke Bank

Jumlah Pengambilan, Uang, dan Penyetor Pemungutan Pajak ke Bank yang Dikelola

276 Dokumen

276 Dokumen

100%

4. Terselesainya Membantu mengelola Laporan RKA

Jumlah Laporan RKA yang Dikelola

6 Dokumen

6 Dokumen 100%

5. Terselesainya Membantu mengelola Laporan Keuangan Bulanan, dan Akhir Tahun (CaLK, Neraca, LRA, LO, dan LPE)

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, dan Akhir Tahun (CaLK, Neraca, LRA, LO, dan LPE) yang Dikelola

16 Dokumen

16 Dokumen

100%

6. Terselesainya Membantu mengelola Aplikasi Program Keuangan

Jumlah Aplikasi Program Keuangan yang Dikelola

6 Aplikasi 6 Aplikasi 100%

Lumajang, 04 Januari 2021 Pengadministrasi Keuangan

ISWARINI NIP. 19720905 201406 2 001

Page 55: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

Pengukuran Kinerja Individu Tahun 2020 Kecamatan Lumajang

NO SASARAN

KEGIATAN URAIAN KEGIATAN/

AKTIVITAS TARGET REALISASI CAPAIAN

1. Tersampaikannya Surat Masuk ke TU untuk di disposisi

Jumlah Surat Masuk yang diterima di Whatsaap Grup Organisasi “NGIRIM SURAT TOK’’

287 Surat per bulan

287 Surat per bulan

100%

2. Terselesainya Laporan Administrasi Barang milik daerah

Kecamatan Lumajang

Jumlah Laporan Administrasi Barang milik daerah Kecamatan Lumajang

595 Laporan

595 Laporan

100%

3. Terlaksananya rapat dinas yang di fasilitasi

Jumlah Rapat Dinas yang Difasilitasi

40 Kali 40 Kali 100%

4. Terlaksananya penyimpanan dan pembagian sesuai dengan kebutuhan barang pakai habis (ATK)

Jumlah Laporan penyimpanan dan pembagian sesuai dengan kebutuhan barang pakai habis (ATK)

63 Laporan

63 Laporan 100%

5 Terselesainya Dokumen SKP ASN

Jumlah dokumen SKP ASN yang dikerjakan

1 Dokumen

1 Dokumen 100%

6. Terselesainya Pembaharuan Kartu Inventaris Barang di awal tahun

Jumlah Dokumen Kartu Inventaris Barang di awal tahun yang mengalami Pembaharuan

18 Dokumen

18 Dokumen

100%

7. Terpeliharanya Aset Kecamatan Lumajang

Jumlah Aset yang dipelihara

596 Aset 596 Aset 100%

Lumajang, 04 Januari 2021 Pengadministrasi Umum

KENNEDY NIP. 19670507 201406 1 003

Page 56: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

Pengukuran Kinerja Individu Tahun 2020 Kecamatan Lumajang

NO SASARAN

KEGIATAN URAIAN KEGIATAN/

AKTIVITAS TARGET REALISASI CAPAIAN

1. Terselesainya dokumen pengurusan gaji pengurusan kekurangan gaji yang di laporkan

Jumlah Laporan pengurusan gaji, pengurusan kekurangan gaji, yang di laporkan

12 Laporan

12 Laporan 100%

2. Terselesainya surat masuk dan keluar yang dikelola

Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang dikelola

534 Surat Masuk / Keluar per bulan

119 Surat Keluar per

bulan

534 Surat Masuk / Keluar per bulan

119 Surat Keluar per bulan

100%

3 Terselesainya Dokumen TPP yang di laporkan

Jumlah Dokumen TPP yang di laporkan

8 Dokumen

8 Dokumen 100%

4. Terselesainya Dokumen pengajuan SKPP pensiun yang dilaporkan

Jumlah Dokumen pengajuan SKPP Pensiun yang laporkan

3 Dokumen

3 Dokumen 100%

5. Terselesainya Dokumen pengajuan SKPP pindah / mutasi yang dilaporkan

Jumlah Dokumen pengajuan SKPP Pindah/ Mutasi yang laporkan

12 Dokumen

12 Dokumen

100%

6. Terselesainya Rekap Potongan Gaji yang dilaporkan ke Bank

Jumlah Rekap Potongan Gaji yang dilaporkan ke Bank

12 kali 12 kali 100%

7. Terselesainya Struk Gaji yang dikerjakan setiap bulan

Jumlah Struk Gaji yang dikerjakan setiap bulan

770 dokumen

770 dokumen

100%

8. Terselesainya Dokumen pengajuan pinjaman ASN ke Bank

Jumlah Dokumen pengajuan pinjaman ASN ke Bank

1 Dokumen per ASN

1 Dokumen per ASN

100%

9. Terselesainya Dokumen SPPD masuk yang di ajukan ke Camat

Jumlah Dokumen SPPD masuk yang di ajukan ke Camat

1 SPPD per hari

1 SPPD per hari

100%

10. Terselesainya Model C

Jumlah Model C yang dikerjakan

1 Dokumen

1 Dokumen 100%

11. Terselesainya mencatat kegiatan Camat

Jumlah dokumen yang dikerjakan

1 Dokumen

1 Dokumen 100%

Lumajang, 04 Januari 2021 Pengadministrasi Persuratan

SRI KRISTINANINGSIH NIP.19750306 200701 2

Page 57: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

KEGIATAN SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

RENCANA

TINGKAT

CAPAIAN

(TARGET)

REALISASI

TRIBULAN I

PERSENTASE

PENCAPAIAN

TARGET

2 3 5 6 7 8

1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Pelayanan Administrasi dan

Operasional Perkantoran

Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Prosentase Pelayanan Administrasi

dan Operasional Perkantoran yang

Dilaksanakan

420.935.070 134.251.598 31,89%

2 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pembangunan/Pengadaan dan

Rehabilitasi Sarana dan

Prasarana Aparatur

Terselesainya Sarana

Prasarana Aparatur yang

dibangun/direnovasi serta

pengadaan

Jumlah Sarana dan Prasarana yang

tersedia

105.775.200 4.772.000 4,51%

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Sarana dan Prasarana Aparatur

Terselesainya Sarana

Prasarana Aparatur yang

dipelihara Kantor Kecamatan

Lumajang

Jumlah Sarana dan Prasarana yang

dipelihara

73.246.000 11.349.220 15,49%

3 Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

keuangan

Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Kinerja

SKPD/LAKIP

Terselesainya Dokumen LAKIP

yang dikerjakan

Jumlah Dokumen LAKIP 0 0 0,00%

Penyusunan Laporan Keuangan

Akhir Tahun

Terselesainya Laporan

dokumen Keuangan Akhir

Tahun

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan

Akhir Tahun

1.711.000 1711000 100,00%

Penyusunan Rencana Kerja

(RENJA) dan Anggaran (RKA)

Terselesainya penyusunan

Dokumen Renja dan RKA

Kecamatan Lumajang

Jumlah Dokumen Renja dan RKA 2.376.000 0 0,00%

4 Program Penyelenggaraan

Pemerintahan Kecamatan

Fasilitasi dan Koordinasi

Bidang Pemerintahan

Terpenuhinya Dokumen

pertanggungjawaban APBDes

yang tepat waktu

Jumlah desa yang menyusun

dokumen pertanggungjawaban

APBDes tepat waktu

131.537.500 34.337.500 26,10%

Fasilitasi dan Koordinasi

Ketentraman dan Ketertiban

Masyarakat

Meningkatnya pengetahuan

peserta sosialisasi keamanan

dan ketertiban masyarakat

Jumlah peserta sosialisasi keamanan

dan ketertiban masyarakat

4.800.000 800.000 16,67%

Fasilitasi dan Koordinasi

Pemberdayaan Masyarakat

Meningkatkan kelompok

masyarakat yang diperdayakan

Jumlah Kelompok Masyarakat yang

diberdayakan

54.000.000 20.147.500 37,31%

Fasilitasi dan Koordinasi

Bidang Perekonomian dan

Pembangunan

Terpenuhinya usulan yang

difasilitasi

Jumlah Usulan yang difasilitasi 8.782.000 8.782.000 100,00%

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

TRIBULAN I TAHUN ANGGARAN 2020

SATKER : KECAMATAN LUMAJANG

PROGRAM

KEGIATAN

KET.

1

Page 58: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

KEGIATAN SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

RENCANA

TINGKAT

CAPAIAN

(TARGET)

REALISASI

TRIBULAN I

PERSENTASE

PENCAPAIAN

TARGET

2 3 5 6 7 8

PROGRAM

KEGIATAN

KET.

1

Peningkatan Pelayanan

Administrasi pada Masyarakat

Meningkatkan Pelayanan yang

diproses tepat waktu

Prosentase Pelayanan yang diproses

tepat waktu

43.929.750 11.739.000 26,72%

847.092.520 227.889.818 26,90%

Lumajang, 30 April 2020

Camat Lumajang

ABDUL BASAR, SH

NIP.19621010 198503 1 026

JUMLAH REALISASI ANGGARAN TRIBULAN I TAHUN 2020

Page 59: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

KEGIATAN SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

RENCANA

TINGKAT CAPAIAN

(TARGET)

REALISASI

TRIBULAN II

PERSENTASE

PENCAPAIAN

TARGET

2 3 5 6 7 8

1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Pelayanan Administrasi dan Operasional

Perkantoran

Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Prosentase Pelayanan Administrasi

dan Operasional Perkantoran yang

Dilaksanakan

420.935.070 222.971.717 52,97%

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pembanguna/Pengadaan dan

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Aparatur

Terselesainya Sarana Prasarana

Aparatur yang dibangun/direnovasi

serta pengadaan

Jumlah Sarana dan Prasarana

yang tersedia

105.775.200 103.294.000 98%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana

dan Prasarana Aparatur

Terselesainya Sarana Prasarana

Aparatur yang dipelihara Kantor

Kecamatan Lumajang

Jumlah Sarana dan Prasarana

yang dipelihara

73.246.000 26.413.450 36%

Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Kinerja SKPD/LAKIP

Terselesainya Dokumen LAKIP yang

dikerjakan

Jumlah Dokumen LAKIP 0 0 0%

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir

Tahun

Terselesainya Laporan dokumen

Keuangan Akhir Tahun

Jumlah Dokumen Laporan

Keuangan Akhir Tahun

1.711.000 1.711.000 100%

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)

dan Anggaran (RKA)

Terselesainya penyusunan Dokumen

Renja dan RKA Kecamatan Lumajang

Jumlah Dokumen Renja dan RKA 2.376.000 0 0%

4 Program Penyelenggaraan

Pemerintahan Kecamatan

Fasilitasi dan Koordinasi Bidang

Pemerintahan

Terpenuhinya Dokumen

pertanggungjawaban APBDes yang

tepat waktu

Jumlah desa yang menyusun

dokumen pertanggungjawaban

APBDes tepat waktu

131.537.500 66.737.500 51%

Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman

dan Ketertiban Masyarakat

Meningkatnya pengetahuan peserta

sosialisasi keamanan dan ketertiban

masyarakat

Jumlah peserta sosialisasi

keamanan dan ketertiban

masyarakat

4.800.000 2.400.000 50%

Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan

Masyarakat

Meningkatkan kelompok masyarakat

yang diperdayakan

Jumlah Kelompok Masyarakat

yang diberdayakan

54.000.000 31.822.500 59%

Fasilitasi dan Koordinasi Bidang

Perekonomian dan Pembangunan

Terpenuhinya usulan yang difasilitasi Jumlah Usulan yang difasilitasi 8.782.000 8.782.000 100%

Peningkatan Pelayanan Administrasi

pada Masyarakat

Meningkatkan Pelayanan yang diproses

tepat waktu

Prosentase Pelayanan yang

diproses tepat waktu

43.929.750 22.323.000 51%

847.092.520 486.455.167 57%

2

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

TRIBULAN II TAHUN ANGGARAN 2020

SATKER : KECAMATAN LUMAJANG

PROGRAM

KEGIATAN

KET.

1

ABDUL BASAR, SH

NIP. 19621010 198503 1 026

3

JUMLAH REALISASI ANGGARAN TRIBULAN II TAHUN 2020

Lumajang, 04 Agustus 2020

Camat Lumajang

Page 60: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

KEGIATAN SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

RENCANA

TINGKAT CAPAIAN

(TARGET)

REALISASI

TRIBULAN III

PERSENTASE

PENCAPAIAN

TARGET

2 3 5 6 7 8

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Administrasi dan

Operasional Perkantoran

Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Prosentase Pelayanan Administrasi dan

Operasional Perkantoran yang Dilaksanakan

420.935.070 317.487.562 75,42%

Pembangunan/Pengadaan dan

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Aparatur

Terselesainya Sarana Prasarana

Aparatur yang dibangun/direnovasi

serta pengadaan

Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia 105.775.200 103.294.000 97,65%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana

dan Prasarana Aparatur

Terselesainya Sarana Prasarana

Aparatur yang dipelihara Kantor

Kecamatan Lumajang

Jumlah Sarana dan Prasarana yang

dipelihara

73.246.000 45.683.272 62,37%

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Kinerja SKPD/LAKIP

Terselesainya Dokumen LAKIP yang

dikerjakan

Jumlah Dokumen LAKIP - - 0,00%

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir

Tahun

Terselesainya Laporan dokumen

Keuangan Akhir Tahun

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir

Tahun

1.711.000 1.711.000 100,00%

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)

dan Anggaran (RKA)

Terselesainya penyusunan Dokumen

Renja dan RKA Kecamatan Lumajang

Jumlah Dokumen Renja dan RKA 2.376.000 2.376.000 100,00%

4 Program Penyelenggaraan Pemerintahan

Kecamatan

Fasilitasi dan Koordinasi Bidang

Pemerintahan

Terpenuhinya Dokumen

pertanggungjawaban APBDes yang tepat

waktu

Jumlah desa yang menyusun dokumen

pertanggungjawaban APBDes tepat waktu

131.537.500 99.137.500 75,37%

Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman

dan Ketertiban Masyarakat

Meningkatnya pengetahuan peserta

sosialisasi keamanan dan ketertiban

masyarakat

Jumlah peserta sosialisasi keamanan dan

ketertiban masyarakat

4.800.000 3.600.000 75,00%

Fasilitasi dan Koordinasi

Pemberdayaan Masyarakat

Meningkatkan kelompok masyarakat

yang diperdayakan

Jumlah Kelompok Masyarakat yang

diberdayakan

54.000.000 44.647.500 82,68%

Fasilitasi dan Koordinasi Bidang

Perekonomian dan Pembangunan

Terpenuhinya usulan yang difasilitasi Jumlah Usulan yang difasilitasi 8.782.000 8.782.000 100,00%

Peningkatan Pelayanan Administrasi

pada Masyarakat

Meningkatkan Pelayanan yang diproses

tepat waktu

Prosentase Pelayanan yang diproses tepat

waktu

43.929.750 32.523.000 74,03%

847.092.520 659.241.834 77,82%

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

TRIBULAN III TAHUN ANGGARAN 2020

SATKER : KECAMATAN LUMAJANG

PROGRAM

KEGIATAN

KET.

3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan

1

JUMLAH REALISASI ANGGARAN TRIBULAN III TAHUN 2020

Lumajang, 01 Oktober 2020

Camat Lumajang

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

ABDUL BASAR, SHNIP. 19621010 198503 1 026

Page 61: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

KEGIATAN SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

RENCANA

TINGKAT CAPAIAN

(TARGET)

REALISASI

TRIBULAN IV

PERSENTASE

PENCAPAIAN

TARGET

2 3 5 6 7 8

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Administrasi dan

Operasional Perkantoran

Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Prosentase Pelayanan Administrasi dan

Operasional Perkantoran yang Dilaksanakan

420.935.070 403.064.584,00 95,75%

Pembangunan/Pengadaan dan

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Aparatur

Terselesainya Sarana Prasarana

Aparatur yang dibangun/direnovasi

serta pengadaan

Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia 105.775.200 103.994.000,00 98,32%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana

dan Prasarana Aparatur

Terselesainya Sarana Prasarana

Aparatur yang dipelihara Kantor

Kecamatan Lumajang

Jumlah Sarana dan Prasarana yang

dipelihara

73.246.000 69.151.582,00 94,41%

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Kinerja SKPD/LAKIP

Terselesainya Dokumen LAKIP yang

dikerjakan

Jumlah Dokumen LAKIP - - 0,00%

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir

Tahun

Terselesainya Laporan dokumen

Keuangan Akhir Tahun

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir

Tahun

1.711.000 1.711.000 100,00%

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)

dan Anggaran (RKA)

Terselesainya penyusunan Dokumen

Renja dan RKA Kecamatan Lumajang

Jumlah Dokumen Renja dan RKA 2.376.000 2.376.000 100,00%

4 Program Penyelenggaraan Pemerintahan

Kecamatan

Fasilitasi dan Koordinasi Bidang

Pemerintahan

Terpenuhinya Dokumen

pertanggungjawaban APBDes yang tepat

waktu

Jumlah desa yang menyusun dokumen

pertanggungjawaban APBDes tepat waktu

131.537.500 131.537.500,00 100,00%

Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman

dan Ketertiban Masyarakat

Meningkatnya pengetahuan peserta

sosialisasi keamanan dan ketertiban

masyarakat

Jumlah peserta sosialisasi keamanan dan

ketertiban masyarakat

4.800.000 4.800.000 100,00%

Fasilitasi dan Koordinasi

Pemberdayaan Masyarakat

Meningkatkan kelompok masyarakat

yang diperdayakan

Jumlah Kelompok Masyarakat yang

diberdayakan

54.000.000 54.000.000 100,00%

Fasilitasi dan Koordinasi Bidang

Perekonomian dan Pembangunan

Terpenuhinya usulan yang difasilitasi Jumlah Usulan yang difasilitasi 8.782.000 8.782.000 100,00%

Peningkatan Pelayanan Administrasi

pada Masyarakat

Meningkatkan Pelayanan yang diproses

tepat waktu

Prosentase Pelayanan yang diproses tepat

waktu

43.929.750 43.929.750 100,00%

847.092.520 823.346.416 97,20%

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

TRIBULAN IV TAHUN ANGGARAN 2020

SATKER : KECAMATAN LUMAJANG

PROGRAM

KEGIATAN

KET.

1

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan

JUMLAH REALISASI ANGGARAN TRIBULAN IV TAHUN 2020

Lumajang, 04 Januari 2021

Plt. Camat Lumajang

SIWANDONO, SHNIP. 19631207 198603 1 014

Page 62: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung

Kecamatan Lumajang Tahun 2020

NO PROGRAM/ KEGIATAN

Alokasi Biaya

Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

Sisa (Rp.)

(%)

1 2 3 4 5 6

I BELANJA TIDAK LANGSUNG

5.199.015.011,00 5.041.082.367,00 157.932.644,00 96,96

Belanja Pegawai 5.199.015.011,00 5.041.082.367,00 157.932.644,00 96,96

II BELANJA LANGSUNG 847.092.520,00 823.346.416,00 23.746.104,00 97,20

1 PROGRAM

PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

420.935.070,00 403.064.584,00 17.870.486,00 95,75

1 Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran

420.935.070,00 403.064.584,00 17.870.486,00 95,75

2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

179.021.200,00 173.145.582,00 5.875.618,00 96,72

1 Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur

105.775.200,00 103.994.000,00 1.781.200,00 98,32

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur

73.246.000,00 69.151.582,00 4.094.418,00 94,41

3 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

4.087.000,00 4.087.000,00 0,00 100,00

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP

0,00 0,00 0,00 0,00

2 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

1.711.000,00 1.711.000,00 0,00 100,00

3 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD

2.376.000,00 2.376.000,00 0,00 100,00

Page 63: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

4 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN

243.049.250,00 243.049.250,00 0,00 100,00

1 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan

131.537.500,00 131.537.500,00 0,00 100,00

2 Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00

3 Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat

54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 100,00

4 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan

8.782.000,00 8.782.000,00 0,00 100,00

5 Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat

43.929.750,00 43.929.750,00 0,00 100,00

JUMLAH 6.046.107.531,00 5.864.428.783,00 181.678.748,00 97,00

Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh hasil pengukuran

Akuntabilitas Keuangan pada Kecamatan Lumajang mencapai 97,00%, ini dinilai bahwa

tingkat akuntabilitas keuangan sangat efisien danefektif.

Page 64: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

Komp 7/Data D/Surat-surat/2. Surat Dinas/4. Surat ke Bappeda (Permintaan Data Capaian OPD)

DATA CAPAIAN IKU KECAMATAN LUMAJANG SEMESTER I TAHUN 2020

No. Sasaran Indikator Rumus/ Formula Target Tahun

2019

Capaian Realisasi Kinerja Semester I Th. 2020

Realisasi Capaian Kinerja (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1.

Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi Kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa

Nilai IKM Kecamatan

Nilai IKM

43.929.750 22.323.000 50,82 %

Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti

Jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti --------------------------------------

x100% Jumlah fasilitasi dan koordinasi

yang dilakukan dengan instansi/lembaga lain yang

terkait

606.043.270 354.360.167 58,47%

Presentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu

Jumlah desa yang menyusun RKP Desa + Jumlah desa yang menyusun APBDes + Jumlah desa yang menyusun LPPDes

tepat waktu --------------------------------------

x100% Jumlah seluruh desa di wilayah

Kecamatan x 3 Dokumen Administrasi Desa

197.119.500 109.772.000 55,69 %

847.092.520 486.455.167 57,34 %

Capaian Rata-rata Sasaran

Page 65: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

Komp 7/Data D/Surat-surat/2. Surat Dinas/4. Surat ke Bappeda (Permintaan Data Capaian OPD)

No. Program PAGU ANGGARAN REALISASI SEMESTER I 2020 %

(1) (2) (3) (4) (5)

1.

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN 420.935.070

222.971.717

52,97 %

2.

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR 179.021.200

129.707.450

72,45 %

3.

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

4.087.000 1.711.000

41,86 %

4.

PROGRAM PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN KECAMATAN 243.049.250

132.065.000

54,34 %

JUMLAH 847.092.520 486.455.167 57,34 %

Keterangan :

(2). dan (3). di isi sasaran dan indikator sasaran sesuai di RPJMD 2018-2023

(4). diisi dengan teknik/cara perhitungan untuk mendapatkan hasil yang hendak dicapai

(5). di isi target tahun 2019 sesuai yang ada di RPJMD. (6). dan (7) di isi realisasi dan capain kinerja semester I tahun 2019

Lumajang, 3 Agutus 2020

CAMAT LUMAJANG

ABDUL BASAR, SH NIP.19621010 198503 1 026

Page 66: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

DATA CAPAIAN IKU KECAMATAN LUMAJANG SEMESTER II TAHUN 2020

No. Sasaran Indikator Rumus/ Formula Target Tahun

2019

Capaian Realisasi Kinerja Semester II Th. 2020

Realisasi Capaian Kinerja (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1.

Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi Kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa

Nilai IKM Kecamatan

Nilai IKM

43.929.750 43.929.750 100

Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti

Jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti --------------------------------------

x100% Jumlah fasilitasi dan koordinasi

yang dilakukan dengan instansi/lembaga lain yang

terkait

604.043.270 580.297.166 96.07

Presentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu

Jumlah desa yang menyusun RKP Desa + Jumlah desa yang menyusun APBDes + Jumlah desa yang menyusun LPPDes

tepat waktu --------------------------------------

x100% Jumlah seluruh desa di wilayah

Kecamatan x 3 Dokumen Administrasi Desa

199.119.500 199.119.500 100

847.092.520 823.346.416 97.20

Capaian Rata-rata Sasaran

Page 67: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

No. Program ANGGARAN REALISASI SEMESTER II 2020 CAPAIAN

%

(1) (2) (3) (4) (5)

1.

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN 420.935.070 403.064.584 95.75

2.

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR 179.021.200 173.145.582 96.72

3.

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

4.087.000 4.087.000 100

4.

PROGRAM PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN KECAMATAN 243.049.250 243.049.250 100

JUMLAH 847.092.520 823.346.416 97.20

Keterangan :

(2). dan (3). di isi sasaran dan indikator sasaran sesuai di RPJMD 2018-2023

(4). diisi dengan teknik/cara perhitungan untuk mendapatkan hasil yang hendak dicapai

(5). di isi target tahun 2020 sesuai yang ada di RPJMD. (6). dan (7) di isi realisasi dan capain kinerja semester II tahun 2020

Lumajang, 31 Desember 2020

Plt. CAMAT LUMAJANG

SIWANDONO,SH NIP.19631207 198603 1 014

Page 68: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

SEBELUM

PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI

2 3 5 5 6 = 5/4

05 09 5 BELANJA 6.891.545.870,00 0,00 462.490.472,00 6,71

05 09 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.744.518.030,00 0,00 387.798.596,00 6,75

05 09 5 1 BELANJA PEGAWAI 5.744.518.030,00 0,00 387.798.596,00 6,75

05 09 5 1 001 Gaji dan Tunjangan 3.727.456.030,00 0,00 249.554.001,00 6,70

05 09 5 1 001 Gaji pokok PNS / uang representasi 2.941.095.676,00 0,00 194.691.800,00 6,62

05 09 5 1 001 Tunjangan keluarga 275.119.250,00 0,00 17.954.376,00 6,53

05 09 5 1 001 Tunjangan jabatan 305.958.792,00 0,00 20.970.000,00 6,85

05 09 5 1 001 Tunjangan fungsional umum 45.740.100,00 0,00 3.235.000,00 7,07

05 09 5 1 001 Tunjangan beras 132.537.230,00 0,00 10.718.160,00 8,09

05 09 5 1 001 Tunjangan PPh/tunjangan khusus 3.899.812,00 0,00 113.346,00 2,91

05 09 5 1 001 Pembulatan gaji 56.608,00 0,00 2.275,00 4,02

05 09 5 1 001 Iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian 23.048.562,00 0,00 1.869.044,00 8,11

05 09 5 1 002 Tambahan Penghasilan PNS 2.017.062.000,00 0,00 138.244.595,00 6,85

05 09 5 1 002 Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja 2.017.062.000,00 0,00 138.244.595,00 6,85

05 09 5 2 BELANJA LANGSUNG 1.147.027.840,00 0,00 74.691.876,00 6,51

05 09 5 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 540.604.390,00 0,00 58.267.876,00 10,78

05 09 5 2 Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran 540.604.390,00 0,00 58.267.876,00 10,78

05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 74.361.000,00 0,00 2.148.000,00 2,89

KODE REKENING URAIAN

ANGGARAN REALISASI

%SISA

ANGGARANSETELAH

PERUBAHANBULAN INI

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020BAGIAN BULAN JANUARI

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.05 PEMERINTAHAN UMUM

ORGANISASI : 3.05.09 KECAMATAN LUMAJANG

1 4 5 7

00 5.744.518.030,00 387.798.596,00 5.356.719.434,00

6.891.545.870,00 462.490.472,00 6.429.055.398,00

3 3 05 00 00

3 3 05 00 00 00

00 1 3.727.456.030,00 249.554.001,00 3.477.902.029,00

1 5.744.518.030,00 387.798.596,00 5.356.719.434,00

3 3 05 00 00

3 3 05 00 00 00

00 1 002 275.119.250,00 17.954.376,00 257.164.874,00

1 001 2.941.095.676,00 194.691.800,00 2.746.403.876,00

3 3 05 00 00

3 3 05 00 00 00

00 1 005 45.740.100,00 3.235.000,00 42.505.100,00

1 003 305.958.792,00 20.970.000,00 284.988.792,00

3 3 05 00 00

3 3 05 00 00 00

00 1 007 3.899.812,00 113.346,00 3.786.466,00

1 006 132.537.230,00 10.718.160,00 121.819.070,00

3 3 05 00 00

3 3 05 00 00 00

00 1 021 23.048.562,00 1.869.044,00 21.179.518,00

1 008 56.608,00 2.275,00 54.333,00

3 3 05 00 00

3 3 05 00 00 00

00 1 001 2.017.062.000,00 138.244.595,00 1.878.817.405,00

1 2.017.062.000,00 138.244.595,00 1.878.817.405,00

3 3 05 00 00

3 3 05 00 00 00

00 540.604.390,00 58.267.876,00 482.336.514,00

1.147.027.840,00 74.691.876,00 1.072.335.964,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 00 00

021 1 74.361.000,00 2.148.000,00 72.213.000,00

540.604.390,00 58.267.876,00 482.336.514,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 1

Page 69: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

SEBELUM

PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI

2 3 5 5 6 = 5/4

05 09 5 2 001 Honorarium PNS 39.225.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 001 Honorarium pengadaan barang/jasa 5.925.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 001 Honorarium pengurus barang 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 001 Honorarium pemeriksa hasil pekerjaan 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 001 Honorarium pengguna anggaran 8.400.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 001 Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 001 Honorarium bendahara 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 001 Honorarium PPK-SKPD (verifikator) 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 001 Honorarium petugas pengelola sistem akuntansi 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 003 Uang lembur 35.136.000,00 0,00 2.148.000,00 6,11

05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 35.136.000,00 0,00 2.148.000,00 6,11

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 466.243.390,00 0,00 56.119.876,00 12,04

05 09 5 2 001 Belanja Bahan Pakai habis 39.373.770,00 0,00 24.634.250,00 62,57

05 09 5 2 001 Belanja alat tulis kantor 22.768.970,00 0,00 22.765.000,00 99,98

05 09 5 2 001 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, bateray

kering)

2.902.380,00 0,00 1.369.250,00 47,18

05 09 5 2 001 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 930.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 001 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 4.272.420,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 001 Belanja umbul-umbul/bendera 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 001 Belanja spanduk/baliho/banner 6.000.000,00 0,00 500.000,00 8,33

05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 112.800.000,00 0,00 7.752.288,00 6,87

05 09 5 2 003 Belanja telepon 3.600.000,00 0,00 165.000,00 4,58

05 09 5 2 003 Belanja air 9.600.000,00 0,00 479.800,00 5,00

05 09 5 2 003 Belanja listrik 72.000.000,00 0,00 5.018.000,00 6,97

05 09 5 2 003 Belanja surat kabar/majalah 3.600.000,00 0,00 230.000,00 6,39

05 09 5 2 003 Belanja kawat/faksimili/internet 24.000.000,00 0,00 1.859.488,00 7,75

05 09 5 2 004 Belanja Premi Asuransi 23.721.120,00 0,00 157.838,00 0,67

05 09 5 2 004 Belanja premi asuransi kesehatan 21.408.840,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 004 Belanja premi asuransi ketenagakerjaan 2.312.280,00 0,00 157.838,00 6,83

05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 12.832.500,00 0,00 4.302.000,00 33,52

BULAN INI

1 4 5 7

KODE REKENING URAIAN

ANGGARAN REALISASI

%SISA

ANGGARANSETELAH

PERUBAHAN

021 1 002 5.925.000,00 0,00 5.925.000,00

1 39.225.000,00 0,00 39.225.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 1 005 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00

1 004 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 1 048 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00

1 047 8.400.000,00 0,00 8.400.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 1 053 7.200.000,00 0,00 7.200.000,00

1 052 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 1 35.136.000,00 2.148.000,00 32.988.000,00

1 054 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 466.243.390,00 56.119.876,00 410.123.514,00

1 001 35.136.000,00 2.148.000,00 32.988.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 001 22.768.970,00 22.765.000,00 3.970,00

2 39.373.770,00 24.634.250,00 14.739.520,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 004 930.000,00 0,00 930.000,00

2 003 2.902.380,00 1.369.250,00 1.533.130,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 020 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

2 005 4.272.420,00 0,00 4.272.420,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 112.800.000,00 7.752.288,00 105.047.712,00

2 021 6.000.000,00 500.000,00 5.500.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 002 9.600.000,00 479.800,00 9.120.200,00

2 001 3.600.000,00 165.000,00 3.435.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 005 3.600.000,00 230.000,00 3.370.000,00

2 003 72.000.000,00 5.018.000,00 66.982.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 23.721.120,00 157.838,00 23.563.282,00

2 006 24.000.000,00 1.859.488,00 22.140.512,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 003 2.312.280,00 157.838,00 2.154.442,00

2 001 21.408.840,00 0,00 21.408.840,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 2

2 12.832.500,00 4.302.000,00 8.530.500,003 3 05 00 01 021

Page 70: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

SEBELUM

PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI

2 3 5 5 6 = 5/4

05 09 5 2 006 Belanja cetak 7.895.000,00 0,00 3.947.500,00 50,00

05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 4.937.500,00 0,00 354.500,00 7,18

05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 26.250.000,00 0,00 2.187.500,00 8,33

05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 22.500.000,00 0,00 1.875.000,00 8,33

05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman tamu 3.750.000,00 0,00 312.500,00 8,33

05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 52.900.000,00 0,00 2.150.000,00 4,06

05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.900.000,00 0,00 950.000,00 6,38

05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas luar daerah 38.000.000,00 0,00 1.200.000,00 3,16

05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 198.366.000,00 0,00 14.936.000,00 7,53

05 09 5 2 021 Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan 181.200.000,00 0,00 13.400.000,00 7,40

05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 17.166.000,00 0,00 1.536.000,00 8,95

05 09 5 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

216.821.200,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan

Prasarana Aparatur

143.575.200,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN 37.800.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 004 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 17.000.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 004 Belanja modal kendaraan bermotor beroda dua 17.000.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 015 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 20.800.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 015 Belanja modal meubelair 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 015 Belanja modal alat pembersih 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 015 Belanja modal home use 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN 105.775.200,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 001 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 65.340.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 001 Belanja modal bangunan gedung kantor 65.340.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 005 Belanja Modal Tugu Peringatan 40.435.200,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 005 Belanja modal tugu peringatan lainnya 40.435.200,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana

Aparatur

73.246.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 73.246.000,00 0,00 0,00 0,00

KODE REKENING URAIAN

ANGGARAN REALISASI

%SISA

ANGGARANSETELAH

PERUBAHANBULAN INI

021 2 001 7.895.000,00 3.947.500,00 3.947.500,003 3 05 00 01

1 4 5 7

021 2 26.250.000,00 2.187.500,00 24.062.500,00

2 002 4.937.500,00 354.500,00 4.583.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 002 3.750.000,00 312.500,00 3.437.500,00

2 001 22.500.000,00 1.875.000,00 20.625.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 001 14.900.000,00 950.000,00 13.950.000,00

2 52.900.000,00 2.150.000,00 50.750.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 198.366.000,00 14.936.000,00 183.430.000,00

2 002 38.000.000,00 1.200.000,00 36.800.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 005 17.166.000,00 1.536.000,00 15.630.000,00

2 003 181.200.000,00 13.400.000,00 167.800.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

045 143.575.200,00 0,00 143.575.200,00

216.821.200,00 0,00 216.821.200,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 00

045 4 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00

4 37.800.000,00 0,00 37.800.000,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 045

045 4 20.800.000,00 0,00 20.800.000,00

4 005 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 045

045 4 003 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00

4 001 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 045

045 5 105.775.200,00 0,00 105.775.200,00

4 006 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 045

045 5 001 65.340.000,00 0,00 65.340.000,00

5 65.340.000,00 0,00 65.340.000,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 045

045 5 003 40.435.200,00 0,00 40.435.200,00

5 40.435.200,00 0,00 40.435.200,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 045

046 2 73.246.000,00 0,00 73.246.000,00

73.246.000,00 0,00 73.246.000,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 046

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 3

Page 71: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

SEBELUM

PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI

2 3 5 5 6 = 5/4

05 09 5 2 005 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 44.546.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 005 Belanja bahan bakar minyak dan pelumas 29.196.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 005 Belanja jasa servis dan penggantian suku cadang 12.500.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 005 Belanja STNK kendaraan dinas/operasional 2.850.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 124 Belanja Pemeliharaan Alat Rumah Tangga 8.400.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 124 Belanja pemeliharaan alat pendingin 8.400.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 125 Belanja Pemeliharaan Komputer 20.300.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 125 Belanja pemeliharaan personal komputer 11.200.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 125 Belanja pemeliharaan peralatan personal komputer 9.100.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

9.137.000,00 0,00 1.711.000,00 18,73

05 09 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP

5.050.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 2.226.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 003 Uang lembur 2.226.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 2.226.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.824.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 960.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 960.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 1.864.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 1.864.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 1.711.000,00 0,00 1.711.000,00 100,00

05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 744.000,00 0,00 744.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Uang lembur 744.000,00 0,00 744.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 744.000,00 0,00 744.000,00 100,00

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 967.000,00 0,00 967.000,00 100,00

05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 287.000,00 0,00 287.000,00 100,00

05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 287.000,00 0,00 287.000,00 100,00

05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 680.000,00 0,00 680.000,00 100,00

05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 680.000,00 0,00 680.000,00 100,00

BULAN INI

1 4 5 7

KODE REKENING URAIAN

ANGGARAN REALISASI

%SISA

ANGGARANSETELAH

PERUBAHAN

046 2 001 29.196.000,00 0,00 29.196.000,00

2 44.546.000,00 0,00 44.546.000,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 046

046 2 004 2.850.000,00 0,00 2.850.000,00

2 002 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 046

046 2 004 8.400.000,00 0,00 8.400.000,00

2 8.400.000,00 0,00 8.400.000,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 046

046 2 002 11.200.000,00 0,00 11.200.000,00

2 20.300.000,00 0,00 20.300.000,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 046

00 9.137.000,00 1.711.000,00 7.426.000,00

2 005 9.100.000,00 0,00 9.100.000,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 02 046

001 1 2.226.000,00 0,00 2.226.000,00

5.050.000,00 0,00 5.050.000,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 001

001 1 001 2.226.000,00 0,00 2.226.000,00

1 2.226.000,00 0,00 2.226.000,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 001

001 2 960.000,00 0,00 960.000,00

2 2.824.000,00 0,00 2.824.000,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 001

001 2 1.864.000,00 0,00 1.864.000,00

2 002 960.000,00 0,00 960.000,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 001

003 1.711.000,00 1.711.000,00 0,00

2 005 1.864.000,00 0,00 1.864.000,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 001

003 1 744.000,00 744.000,00 0,00

1 744.000,00 744.000,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 003

003 2 967.000,00 967.000,00 0,00

1 001 744.000,00 744.000,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 003

003 2 002 287.000,00 287.000,00 0,00

2 287.000,00 287.000,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 003

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 4

003 2 005 680.000,00 680.000,00 0,00

2 680.000,00 680.000,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 003

Page 72: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

SEBELUM

PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI

2 3 5 5 6 = 5/4

05 09 5 2 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD 2.376.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 2.124.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 003 Uang lembur 2.124.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 2.124.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 252.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 252.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 252.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

KECAMATAN

380.465.250,00 0,00 14.713.000,00 3,87

05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan 148.900.000,00 0,00 10.800.000,00 7,25

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 148.900.000,00 0,00 10.800.000,00 7,25

05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 5.800.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 003 Belanja penggantian transport 5.800.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 129.600.000,00 0,00 10.800.000,00 8,33

05 09 5 2 021 Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan 129.600.000,00 0,00 10.800.000,00 8,33

05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban

Masyarakat

22.300.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 22.300.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 14.800.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 003 Belanja penggantian transport 14.800.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat 120.877.500,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 120.877.500,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 20.650.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 003 Belanja dekorasi 5.200.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 003 Belanja penggantian transport 14.450.000,00 0,00 0,00 0,00

KODE REKENING URAIAN

ANGGARAN REALISASI

%SISA

ANGGARANSETELAH

PERUBAHANBULAN INI

007 2.376.000,00 0,00 2.376.000,003 3 05 00 06

1 4 5 7

007 1 2.124.000,00 0,00 2.124.000,00

1 2.124.000,00 0,00 2.124.000,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 007

007 2 252.000,00 0,00 252.000,00

1 001 2.124.000,00 0,00 2.124.000,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 007

007 2 002 252.000,00 0,00 252.000,00

2 252.000,00 0,00 252.000,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 007

003 148.900.000,00 10.800.000,00 138.100.000,00

380.465.250,00 14.713.000,00 365.752.250,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 00

003 2 5.800.000,00 0,00 5.800.000,00

2 148.900.000,00 10.800.000,00 138.100.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 003

003 2 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

2 024 5.800.000,00 0,00 5.800.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 003

003 2 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

2 001 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 003

003 2 129.600.000,00 10.800.000,00 118.800.000,00

2 001 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 003

004 22.300.000,00 0,00 22.300.000,00

2 003 129.600.000,00 10.800.000,00 118.800.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 003

004 2 14.800.000,00 0,00 14.800.000,00

2 22.300.000,00 0,00 22.300.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 004

004 2 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

2 024 14.800.000,00 0,00 14.800.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 004

005 120.877.500,00 0,00 120.877.500,00

2 001 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 004

005 2 20.650.000,00 0,00 20.650.000,00

2 120.877.500,00 0,00 120.877.500,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

005 2 024 14.450.000,00 0,00 14.450.000,00

2 014 5.200.000,00 0,00 5.200.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGHal : 5

Page 73: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

SEBELUM

PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI

2 3 5 5 6 = 5/4

05 09 5 2 003 Belanja jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.040.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 3.040.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 008 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 700.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 008 Belanja sewa sarana mobilitas darat 700.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 010 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 010 Belanja sewa alat studio 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 71.187.500,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 42.375.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman kegiatan tertentu 28.812.500,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 014 Belanja Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 23.800.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 014 Belanja pakaian olah raga 23.800.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan

Pembangunan

8.782.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 576.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 003 Uang lembur 576.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 576.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 8.206.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 150.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 003 Belanja dekorasi 150.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 159.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 159.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 5.625.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 5.625.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 472.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 472.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat 79.605.750,00 0,00 3.913.000,00 4,92

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 79.605.750,00 0,00 3.913.000,00 4,92

BULAN INI

1 4 5 7

KODE REKENING URAIAN

ANGGARAN REALISASI

%SISA

ANGGARANSETELAH

PERUBAHAN

005 2 3.040.000,00 0,00 3.040.000,00

2 025 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

005 2 700.000,00 0,00 700.000,00

2 002 3.040.000,00 0,00 3.040.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

005 2 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

2 001 700.000,00 0,00 700.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

005 2 71.187.500,00 0,00 71.187.500,00

2 005 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

005 2 003 28.812.500,00 0,00 28.812.500,00

2 001 42.375.000,00 0,00 42.375.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

005 2 004 23.800.000,00 0,00 23.800.000,00

2 23.800.000,00 0,00 23.800.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

006 1 576.000,00 0,00 576.000,00

8.782.000,00 0,00 8.782.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

006 1 001 576.000,00 0,00 576.000,00

1 576.000,00 0,00 576.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

006 2 150.000,00 0,00 150.000,00

2 8.206.000,00 0,00 8.206.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

006 2 159.000,00 0,00 159.000,00

2 014 150.000,00 0,00 150.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

006 2 5.625.000,00 0,00 5.625.000,00

2 002 159.000,00 0,00 159.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

006 2 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00

2 001 5.625.000,00 0,00 5.625.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

006 2 472.000,00 0,00 472.000,00

2 001 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

007 79.605.750,00 3.913.000,00 75.692.750,00

2 005 472.000,00 0,00 472.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 6

2 79.605.750,00 3.913.000,00 75.692.750,003 3 05 00 39 007

Page 74: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

SEBELUM

PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI

2 3 5 5 6 = 5/4

05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 750.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 003 Belanja jasa juri/wasit 750.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.593.750,00 0,00 129.000,00 8,09

05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 1.593.750,00 0,00 129.000,00 8,09

05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 5.400.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.400.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 68.112.000,00 0,00 3.784.000,00 5,56

05 09 5 2 021 Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan 61.200.000,00 0,00 3.400.000,00 5,56

05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 6.912.000,00 0,00 384.000,00 5,56

05 09 5 2 022 Belanja Barang dan/atau Uang Yang Akan Diserahkan

Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

3.750.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 022 Belanja hadiah barang 3.750.000,00 0,00 0,00 0,00

Jumlah Belanja 0,00 462.490.472,00 6,71

Surplus / Defisit (6.891.545.870,00) 0,00 (462.490.472,00) 6,71

KODE REKENING URAIAN

ANGGARAN REALISASI

%SISA

ANGGARANSETELAH

PERUBAHANBULAN INI

007 2 750.000,00 0,00 750.000,003 3 05 00 39

1 4 5 7

007 2 1.593.750,00 129.000,00 1.464.750,00

2 030 750.000,00 0,00 750.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 007

007 2 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00

2 002 1.593.750,00 129.000,00 1.464.750,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 007

007 2 68.112.000,00 3.784.000,00 64.328.000,00

2 001 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 007

007 2 005 6.912.000,00 384.000,00 6.528.000,00

2 003 61.200.000,00 3.400.000,00 57.800.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 007

007 2 002 3.750.000,00 0,00 3.750.000,00

2 3.750.000,00 0,00 3.750.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 007

Lumajang, 31 Januari 2020

Mengetahui,

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

ABDUL BASAR, SH

NIP. 19621010 198503 1 026

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 7

(6.891.545.870,00) (462.490.472,00)

462.490.472,00

Page 75: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

SEBELUM

PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI

2 3 5 5 6 = 5/4

05 09 5 BELANJA 6.891.545.870,00 462.490.472,00 909.742.831,00 13,20

05 09 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.744.518.030,00 387.798.596,00 761.166.177,00 13,25

05 09 5 1 BELANJA PEGAWAI 5.744.518.030,00 387.798.596,00 761.166.177,00 13,25

05 09 5 1 001 Gaji dan Tunjangan 3.727.456.030,00 249.554.001,00 484.591.237,00 13,00

05 09 5 1 001 Gaji pokok PNS / uang representasi 2.941.095.676,00 194.691.800,00 378.913.200,00 12,88

05 09 5 1 001 Tunjangan keluarga 275.119.250,00 17.954.376,00 34.112.304,00 12,40

05 09 5 1 001 Tunjangan jabatan 305.958.792,00 20.970.000,00 40.370.000,00 13,19

05 09 5 1 001 Tunjangan fungsional umum 45.740.100,00 3.235.000,00 6.470.000,00 14,15

05 09 5 1 001 Tunjangan beras 132.537.230,00 10.718.160,00 20.856.960,00 15,74

05 09 5 1 001 Tunjangan PPh/tunjangan khusus 3.899.812,00 113.346,00 226.692,00 5,81

05 09 5 1 001 Pembulatan gaji 56.608,00 2.275,00 4.510,00 7,97

05 09 5 1 001 Iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian 23.048.562,00 1.869.044,00 3.637.571,00 15,78

05 09 5 1 002 Tambahan Penghasilan PNS 2.017.062.000,00 138.244.595,00 276.574.940,00 13,71

05 09 5 1 002 Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja 2.017.062.000,00 138.244.595,00 276.574.940,00 13,71

05 09 5 2 BELANJA LANGSUNG 1.147.027.840,00 74.691.876,00 148.576.654,00 12,95

05 09 5 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 540.604.390,00 58.267.876,00 96.199.874,00 17,79

05 09 5 2 Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran 540.604.390,00 58.267.876,00 96.199.874,00 17,79

05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 74.361.000,00 2.148.000,00 10.926.000,00 14,69

SEBELUM

PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI

KODE REKENING URAIAN

ANGGARAN REALISASI

%SISA

ANGGARANSETELAH

PERUBAHANBULAN INI

BAGIAN BULAN FEBRUARI

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.05 PEMERINTAHAN UMUM

ORGANISASI : 3.05.09 KECAMATAN LUMAJANG

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

00 6.891.545.870,00 447.252.359,00 5.981.803.039,003 3 05 00 00

1 4 5 7

00 1 5.744.518.030,00 373.367.581,00 4.983.351.853,00

5.744.518.030,00 373.367.581,00 4.983.351.853,00

3 3 05 00 00

3 3 05 00 00 00

00 1 001 2.941.095.676,00 184.221.400,00 2.562.182.476,00

1 3.727.456.030,00 235.037.236,00 3.242.864.793,00

3 3 05 00 00

3 3 05 00 00 00

00 1 003 305.958.792,00 19.400.000,00 265.588.792,00

1 002 275.119.250,00 16.157.928,00 241.006.946,00

3 3 05 00 00

3 3 05 00 00 00

00 1 006 132.537.230,00 10.138.800,00 111.680.270,00

1 005 45.740.100,00 3.235.000,00 39.270.100,00

3 3 05 00 00

3 3 05 00 00 00

00 1 008 56.608,00 2.235,00 52.098,00

1 007 3.899.812,00 113.346,00 3.673.120,00

3 3 05 00 00

3 3 05 00 00 00

00 1 2.017.062.000,00 138.330.345,00 1.740.487.060,00

1 021 23.048.562,00 1.768.527,00 19.410.991,00

3 3 05 00 00

3 3 05 00 00 00

00 1.147.027.840,00 73.884.778,00 998.451.186,00

1 001 2.017.062.000,00 138.330.345,00 1.740.487.060,00

3 3 05 00 00

3 3 05 00 00 00

021 540.604.390,00 37.931.998,00 444.404.516,00

540.604.390,00 37.931.998,00 444.404.516,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 00

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 1

KODE REKENING URAIAN

ANGGARAN REALISASI

%SISA

ANGGARANSETELAH

PERUBAHANBULAN INI

1 74.361.000,00 8.778.000,00 63.435.000,003 3 05 00 01 021

Page 76: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

2 3 5 5 6 = 5/4

05 09 5 2 001 Honorarium PNS 39.225.000,00 0,00 6.450.000,00 16,44

05 09 5 2 001 Honorarium pengadaan barang/jasa 5.925.000,00 0,00 900.000,00 15,19

05 09 5 2 001 Honorarium pengurus barang 2.400.000,00 0,00 400.000,00 16,67

05 09 5 2 001 Honorarium pemeriksa hasil pekerjaan 1.200.000,00 0,00 200.000,00 16,67

05 09 5 2 001 Honorarium pengguna anggaran 8.400.000,00 0,00 1.400.000,00 16,67

05 09 5 2 001 Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan 4.500.000,00 0,00 750.000,00 16,67

05 09 5 2 001 Honorarium bendahara 6.000.000,00 0,00 1.000.000,00 16,67

05 09 5 2 001 Honorarium PPK-SKPD (verifikator) 7.200.000,00 0,00 1.200.000,00 16,67

05 09 5 2 001 Honorarium petugas pengelola sistem akuntansi 3.600.000,00 0,00 600.000,00 16,67

05 09 5 2 003 Uang lembur 35.136.000,00 2.148.000,00 4.476.000,00 12,74

05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 35.136.000,00 2.148.000,00 4.476.000,00 12,74

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 466.243.390,00 56.119.876,00 85.273.874,00 18,29

05 09 5 2 001 Belanja Bahan Pakai habis 39.373.770,00 24.634.250,00 25.599.250,00 65,02

05 09 5 2 001 Belanja alat tulis kantor 22.768.970,00 22.765.000,00 22.765.000,00 99,98

05 09 5 2 001 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, bateray

kering)

2.902.380,00 1.369.250,00 1.369.250,00 47,18

05 09 5 2 001 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 930.000,00 0,00 465.000,00 50,00

05 09 5 2 001 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 4.272.420,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 001 Belanja umbul-umbul/bendera 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 001 Belanja spanduk/baliho/banner 6.000.000,00 500.000,00 1.000.000,00 16,67

05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 112.800.000,00 7.752.288,00 15.706.176,00 13,92

05 09 5 2 003 Belanja telepon 3.600.000,00 165.000,00 330.000,00 9,17

05 09 5 2 003 Belanja air 9.600.000,00 479.800,00 1.170.200,00 12,19

05 09 5 2 003 Belanja listrik 72.000.000,00 5.018.000,00 10.036.000,00 13,94

05 09 5 2 003 Belanja surat kabar/majalah 3.600.000,00 230.000,00 460.000,00 12,78

05 09 5 2 003 Belanja kawat/faksimili/internet 24.000.000,00 1.859.488,00 3.709.976,00 15,46

05 09 5 2 004 Belanja Premi Asuransi 23.721.120,00 157.838,00 1.914.948,00 8,07

05 09 5 2 004 Belanja premi asuransi kesehatan 21.408.840,00 0,00 1.585.840,00 7,41

05 09 5 2 004 Belanja premi asuransi ketenagakerjaan 2.312.280,00 157.838,00 329.108,00 14,23

05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 12.832.500,00 4.302.000,00 4.656.500,00 36,29

SEBELUM

PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI

2 3 5 5 6 = 5/4

021 1 002 5.925.000,00 900.000,00 5.025.000,00

1 39.225.000,00 6.450.000,00 32.775.000,00

3 3 05 00 01

1 4 5 7

3 3 05 00 01 021

021 1 005 1.200.000,00 200.000,00 1.000.000,00

1 004 2.400.000,00 400.000,00 2.000.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 1 048 4.500.000,00 750.000,00 3.750.000,00

1 047 8.400.000,00 1.400.000,00 7.000.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 1 053 7.200.000,00 1.200.000,00 6.000.000,00

1 052 6.000.000,00 1.000.000,00 5.000.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 1 35.136.000,00 2.328.000,00 30.660.000,00

1 054 3.600.000,00 600.000,00 3.000.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 466.243.390,00 29.153.998,00 380.969.516,00

1 001 35.136.000,00 2.328.000,00 30.660.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 001 22.768.970,00 0,00 3.970,00

2 39.373.770,00 965.000,00 13.774.520,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 004 930.000,00 465.000,00 465.000,00

2 003 2.902.380,00 0,00 1.533.130,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 020 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

2 005 4.272.420,00 0,00 4.272.420,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 112.800.000,00 7.953.888,00 97.093.824,00

2 021 6.000.000,00 500.000,00 5.000.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 002 9.600.000,00 690.400,00 8.429.800,00

2 001 3.600.000,00 165.000,00 3.270.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 005 3.600.000,00 230.000,00 3.140.000,00

2 003 72.000.000,00 5.018.000,00 61.964.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 23.721.120,00 1.757.110,00 21.806.172,00

2 006 24.000.000,00 1.850.488,00 20.290.024,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 003 2.312.280,00 171.270,00 1.983.172,00

2 001 21.408.840,00 1.585.840,00 19.823.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

Hal : 2

KODE REKENING URAIAN

ANGGARAN REALISASI

%SISA

ANGGARANSETELAH

PERUBAHANBULAN INI

2 12.832.500,00 354.500,00 8.176.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

3 3 05 00 01 021

1 4 5 7

Page 77: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

05 09 5 2 006 Belanja cetak 7.895.000,00 3.947.500,00 3.947.500,00 50,00

05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 4.937.500,00 354.500,00 709.000,00 14,36

05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 26.250.000,00 2.187.500,00 4.375.000,00 16,67

05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 22.500.000,00 1.875.000,00 3.750.000,00 16,67

05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman tamu 3.750.000,00 312.500,00 625.000,00 16,67

05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 52.900.000,00 2.150.000,00 3.150.000,00 5,95

05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.900.000,00 950.000,00 1.950.000,00 13,09

05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas luar daerah 38.000.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 3,16

05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 198.366.000,00 14.936.000,00 29.872.000,00 15,06

05 09 5 2 021 Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan 181.200.000,00 13.400.000,00 26.800.000,00 14,79

05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 17.166.000,00 1.536.000,00 3.072.000,00 17,90

05 09 5 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

216.821.200,00 0,00 6.970.280,00 3,21

05 09 5 2 Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan

Prasarana Aparatur

143.575.200,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN 37.800.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 004 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 17.000.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 004 Belanja modal kendaraan bermotor beroda dua 17.000.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 015 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 20.800.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 015 Belanja modal meubelair 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 015 Belanja modal alat pembersih 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 015 Belanja modal home use 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN 105.775.200,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 001 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 65.340.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 001 Belanja modal bangunan gedung kantor 65.340.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 005 Belanja Modal Tugu Peringatan 40.435.200,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 005 Belanja modal tugu peringatan lainnya 40.435.200,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana

Aparatur

73.246.000,00 0,00 6.970.280,00 9,52

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 73.246.000,00 0,00 6.970.280,00 9,52

SEBELUM

PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI

2 3 5 5 6 = 5/4

05 09 5 2 005 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 44.546.000,00 0,00 1.720.280,00 3,86

021 2 002 4.937.500,00 354.500,00 4.228.500,00

2 001 7.895.000,00 0,00 3.947.500,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 001 22.500.000,00 1.875.000,00 18.750.000,00

2 26.250.000,00 2.187.500,00 21.875.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 52.900.000,00 1.000.000,00 49.750.000,00

2 002 3.750.000,00 312.500,00 3.125.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 002 38.000.000,00 0,00 36.800.000,00

2 001 14.900.000,00 1.000.000,00 12.950.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 003 181.200.000,00 13.400.000,00 154.400.000,00

2 198.366.000,00 14.936.000,00 168.494.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

00 216.821.200,00 6.970.280,00 209.850.920,00

2 005 17.166.000,00 1.536.000,00 14.094.000,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 01 021

045 4 37.800.000,00 0,00 37.800.000,00

143.575.200,00 0,00 143.575.200,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 045

045 4 005 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00

4 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 045

045 4 001 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

4 20.800.000,00 0,00 20.800.000,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 045

045 4 006 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

4 003 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 045

045 5 65.340.000,00 0,00 65.340.000,00

5 105.775.200,00 0,00 105.775.200,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 045

045 5 40.435.200,00 0,00 40.435.200,00

5 001 65.340.000,00 0,00 65.340.000,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 045

046 73.246.000,00 6.970.280,00 66.275.720,00

5 003 40.435.200,00 0,00 40.435.200,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 045

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGHal : 3

KODE REKENING URAIAN

ANGGARAN REALISASI

%SISA

ANGGARANSETELAH

PERUBAHANBULAN INI

2 73.246.000,00 6.970.280,00 66.275.720,003 3 05 00 02 046

2 44.546.000,00 1.720.280,00 42.825.720,00

1 4 5 7

3 3 05 00 02 046

Page 78: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

05 09 5 2 005 Belanja bahan bakar minyak dan pelumas 29.196.000,00 0,00 1.720.280,00 5,89

05 09 5 2 005 Belanja jasa servis dan penggantian suku cadang 12.500.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 005 Belanja STNK kendaraan dinas/operasional 2.850.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 124 Belanja Pemeliharaan Alat Rumah Tangga 8.400.000,00 0,00 1.200.000,00 14,29

05 09 5 2 124 Belanja pemeliharaan alat pendingin 8.400.000,00 0,00 1.200.000,00 14,29

05 09 5 2 125 Belanja Pemeliharaan Komputer 20.300.000,00 0,00 4.050.000,00 19,95

05 09 5 2 125 Belanja pemeliharaan personal komputer 11.200.000,00 0,00 2.100.000,00 18,75

05 09 5 2 125 Belanja pemeliharaan peralatan personal komputer 9.100.000,00 0,00 1.950.000,00 21,43

05 09 5 2 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

9.137.000,00 1.711.000,00 1.711.000,00 18,73

05 09 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP

5.050.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 2.226.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 003 Uang lembur 2.226.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 2.226.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.824.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 960.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 960.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 1.864.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 1.864.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 1.711.000,00 1.711.000,00 1.711.000,00 100,00

05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 744.000,00 744.000,00 744.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Uang lembur 744.000,00 744.000,00 744.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 744.000,00 744.000,00 744.000,00 100,00

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 967.000,00 967.000,00 967.000,00 100,00

05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 287.000,00 287.000,00 287.000,00 100,00

05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 287.000,00 287.000,00 287.000,00 100,00

05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 680.000,00 680.000,00 680.000,00 100,00

05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 680.000,00 680.000,00 680.000,00 100,00

SEBELUM

PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI

2 3 5 5 6 = 5/4

05 09 5 2 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD 2.376.000,00 0,00 0,00 0,00

046 2 001 29.196.000,00 1.720.280,00 27.475.720,003 3 05 00 02

046 2 004 2.850.000,00 0,00 2.850.000,00

2 002 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 046

046 2 004 8.400.000,00 1.200.000,00 7.200.000,00

2 8.400.000,00 1.200.000,00 7.200.000,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 046

046 2 002 11.200.000,00 2.100.000,00 9.100.000,00

2 20.300.000,00 4.050.000,00 16.250.000,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 046

00 9.137.000,00 0,00 7.426.000,00

2 005 9.100.000,00 1.950.000,00 7.150.000,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 02 046

001 1 2.226.000,00 0,00 2.226.000,00

5.050.000,00 0,00 5.050.000,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 001

001 1 001 2.226.000,00 0,00 2.226.000,00

1 2.226.000,00 0,00 2.226.000,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 001

001 2 960.000,00 0,00 960.000,00

2 2.824.000,00 0,00 2.824.000,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 001

001 2 1.864.000,00 0,00 1.864.000,00

2 002 960.000,00 0,00 960.000,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 001

003 1.711.000,00 0,00 0,00

2 005 1.864.000,00 0,00 1.864.000,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 001

003 1 744.000,00 0,00 0,00

1 744.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 003

003 2 967.000,00 0,00 0,00

1 001 744.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 003

003 2 002 287.000,00 0,00 0,00

2 287.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 003

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGHal : 4

KODE REKENING URAIAN

ANGGARAN REALISASI

%SISA

ANGGARANSETELAH

PERUBAHANBULAN INI

003 2 005 680.000,00 0,00 0,00

2 680.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 003

2.376.000,00 0,00 2.376.000,00

1 4 5 7

3 3 05 00 06 007

Page 79: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 2.124.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 003 Uang lembur 2.124.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 2.124.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 252.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 252.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 252.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

KECAMATAN

380.465.250,00 14.713.000,00 43.695.500,00 11,48

05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan 148.900.000,00 10.800.000,00 23.225.000,00 15,60

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 148.900.000,00 10.800.000,00 23.225.000,00 15,60

05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 5.800.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 003 Belanja penggantian transport 5.800.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 7.500.000,00 0,00 625.000,00 8,33

05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 7.500.000,00 0,00 625.000,00 8,33

05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000,00 0,00 1.000.000,00 16,67

05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 6.000.000,00 0,00 1.000.000,00 16,67

05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 129.600.000,00 10.800.000,00 21.600.000,00 16,67

05 09 5 2 021 Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan 129.600.000,00 10.800.000,00 21.600.000,00 16,67

05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban

Masyarakat

22.300.000,00 0,00 800.000,00 3,59

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 22.300.000,00 0,00 800.000,00 3,59

05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 14.800.000,00 0,00 800.000,00 5,41

05 09 5 2 003 Belanja penggantian transport 14.800.000,00 0,00 800.000,00 5,41

05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat 120.877.500,00 0,00 3.062.500,00 2,53

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 120.877.500,00 0,00 3.062.500,00 2,53

05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 20.650.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 003 Belanja dekorasi 5.200.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 003 Belanja penggantian transport 14.450.000,00 0,00 0,00 0,00

SEBELUM

PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI

2 3 5 5 6 = 5/4

05 09 5 2 003 Belanja jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.040.000,00 0,00 250.000,00 8,22

007 1 2.124.000,00 0,00 2.124.000,003 3 05 00 06

007 1 001 2.124.000,00 0,00 2.124.000,00

1 2.124.000,00 0,00 2.124.000,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 007

007 2 252.000,00 0,00 252.000,00

2 252.000,00 0,00 252.000,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 007

00 380.465.250,00 28.982.500,00 336.769.750,00

2 002 252.000,00 0,00 252.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 06 007

003 2 148.900.000,00 12.425.000,00 125.675.000,00

148.900.000,00 12.425.000,00 125.675.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 003

003 2 024 5.800.000,00 0,00 5.800.000,00

2 5.800.000,00 0,00 5.800.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 003

003 2 001 7.500.000,00 625.000,00 6.875.000,00

2 7.500.000,00 625.000,00 6.875.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 003

003 2 001 6.000.000,00 1.000.000,00 5.000.000,00

2 6.000.000,00 1.000.000,00 5.000.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 003

003 2 003 129.600.000,00 10.800.000,00 108.000.000,00

2 129.600.000,00 10.800.000,00 108.000.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 003

004 2 22.300.000,00 800.000,00 21.500.000,00

22.300.000,00 800.000,00 21.500.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 004

004 2 024 14.800.000,00 800.000,00 14.000.000,00

2 14.800.000,00 800.000,00 14.000.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 004

004 2 001 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

2 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 004

005 2 120.877.500,00 3.062.500,00 117.815.000,00

120.877.500,00 3.062.500,00 117.815.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

005 2 014 5.200.000,00 0,00 5.200.000,00

2 20.650.000,00 0,00 20.650.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGHal : 5

KODE REKENING URAIAN

ANGGARAN REALISASI

%SISA

ANGGARANSETELAH

PERUBAHANBULAN INI

2 024 14.450.000,00 0,00 14.450.000,003 3 05 00 39 005

005 2 3.040.000,00 250.000,00 2.790.000,00

2 025 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

3 3 05 00 39

1 4 5 7

3 3 05 00 39 005

Page 80: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 3.040.000,00 0,00 250.000,00 8,22

05 09 5 2 008 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 700.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 008 Belanja sewa sarana mobilitas darat 700.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 010 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 010 Belanja sewa alat studio 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 71.187.500,00 0,00 2.812.500,00 3,95

05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 42.375.000,00 0,00 2.812.500,00 6,64

05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman kegiatan tertentu 28.812.500,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 014 Belanja Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 23.800.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 014 Belanja pakaian olah raga 23.800.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan

Pembangunan

8.782.000,00 0,00 8.782.000,00 100,00

05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 576.000,00 0,00 576.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Uang lembur 576.000,00 0,00 576.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 576.000,00 0,00 576.000,00 100,00

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 8.206.000,00 0,00 8.206.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 150.000,00 0,00 150.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Belanja dekorasi 150.000,00 0,00 150.000,00 100,00

05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 159.000,00 0,00 159.000,00 100,00

05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 159.000,00 0,00 159.000,00 100,00

05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 5.625.000,00 0,00 5.625.000,00 100,00

05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 5.625.000,00 0,00 5.625.000,00 100,00

05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 100,00

05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 100,00

05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 472.000,00 0,00 472.000,00 100,00

05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 472.000,00 0,00 472.000,00 100,00

05 09 5 2 Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat 79.605.750,00 3.913.000,00 7.826.000,00 9,83

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 79.605.750,00 3.913.000,00 7.826.000,00 9,83

SEBELUM

PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI

2 3 5 5 6 = 5/4

05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 750.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 003 Belanja jasa juri/wasit 750.000,00 0,00 0,00 0,00

005 2 700.000,00 0,00 700.000,00

2 002 3.040.000,00 250.000,00 2.790.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

005 2 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

2 001 700.000,00 0,00 700.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

005 2 71.187.500,00 2.812.500,00 68.375.000,00

2 005 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

005 2 003 28.812.500,00 0,00 28.812.500,00

2 001 42.375.000,00 2.812.500,00 39.562.500,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

005 2 004 23.800.000,00 0,00 23.800.000,00

2 23.800.000,00 0,00 23.800.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

006 1 576.000,00 576.000,00 0,00

8.782.000,00 8.782.000,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

006 1 001 576.000,00 576.000,00 0,00

1 576.000,00 576.000,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

006 2 150.000,00 150.000,00 0,00

2 8.206.000,00 8.206.000,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

006 2 159.000,00 159.000,00 0,00

2 014 150.000,00 150.000,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

006 2 5.625.000,00 5.625.000,00 0,00

2 002 159.000,00 159.000,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

006 2 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00

2 001 5.625.000,00 5.625.000,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

006 2 472.000,00 472.000,00 0,00

2 001 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

007 79.605.750,00 3.913.000,00 71.779.750,00

2 005 472.000,00 472.000,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGHal : 6

KODE REKENING URAIAN

ANGGARAN REALISASI

%SISA

ANGGARANSETELAH

PERUBAHANBULAN INI

2 79.605.750,00 3.913.000,00 71.779.750,003 3 05 00 39 007

007 2 750.000,00 0,00 750.000,003 3 05 00 39

1 4 5 7

2 030 750.000,00 0,00 750.000,003 3 05 00 39 007

Page 81: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.593.750,00 129.000,00 258.000,00 16,19

05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 1.593.750,00 129.000,00 258.000,00 16,19

05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 5.400.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.400.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 68.112.000,00 3.784.000,00 7.568.000,00 11,11

05 09 5 2 021 Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan 61.200.000,00 3.400.000,00 6.800.000,00 11,11

05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 6.912.000,00 384.000,00 768.000,00 11,11

05 09 5 2 022 Belanja Barang dan/atau Uang Yang Akan Diserahkan

Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

3.750.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 022 Belanja hadiah barang 3.750.000,00 0,00 0,00 0,00

Jumlah Belanja 462.490.472,00 909.742.831,00 13,20

Surplus / Defisit (6.891.545.870,00) (462.490.472,00) (909.742.831,00) 13,20

007 2 1.593.750,00 129.000,00 1.335.750,003 3 05 00 39

007 2 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00

2 002 1.593.750,00 129.000,00 1.335.750,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 007

007 2 68.112.000,00 3.784.000,00 60.544.000,00

2 001 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 007

007 2 005 6.912.000,00 384.000,00 6.144.000,00

2 003 61.200.000,00 3.400.000,00 54.400.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 007

007 2 002 3.750.000,00 0,00 3.750.000,00

2 3.750.000,00 0,00 3.750.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 007

Lumajang, 29 Februari 2020

Mengetahui,

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

ABDUL BASAR, SH

NIP. 19621010 198503 1 026

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 7

(6.891.545.870,00) (447.252.359,00)

447.252.359,00

Page 82: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

SEBELUM

PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI

2 3 5 5 6 = 5/4

05 09 5 BELANJA 6.891.545.870,00 910.596.931,00 1.370.522.839,00 19,89

05 09 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.744.518.030,00 762.020.277,00 1.142.633.021,00 19,89

05 09 5 1 BELANJA PEGAWAI 5.744.518.030,00 762.020.277,00 1.142.633.021,00 19,89

05 09 5 1 001 Gaji dan Tunjangan 3.727.456.030,00 485.445.337,00 734.364.091,00 19,70

05 09 5 1 001 Gaji pokok PNS / uang representasi 2.941.095.676,00 378.913.200,00 572.676.236,00 19,47

05 09 5 1 001 Tunjangan keluarga 275.119.250,00 34.966.404,00 53.037.660,00 19,28

05 09 5 1 001 Tunjangan jabatan 305.958.792,00 40.370.000,00 61.295.000,00 20,03

05 09 5 1 001 Tunjangan fungsional umum 45.740.100,00 6.470.000,00 10.065.000,00 22,00

05 09 5 1 001 Tunjangan beras 132.537.230,00 20.856.960,00 31.430.280,00 23,71

05 09 5 1 001 Tunjangan PPh/tunjangan khusus 3.899.812,00 226.692,00 355.480,00 9,12

05 09 5 1 001 Pembulatan gaji 56.608,00 4.510,00 6.741,00 11,91

05 09 5 1 001 Iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian 23.048.562,00 3.637.571,00 5.497.694,00 23,85

05 09 5 1 002 Tambahan Penghasilan PNS 2.017.062.000,00 276.574.940,00 408.268.930,00 20,24

05 09 5 1 002 Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja 2.017.062.000,00 276.574.940,00 408.268.930,00 20,24

05 09 5 2 BELANJA LANGSUNG 1.147.027.840,00 148.576.654,00 227.889.818,00 19,87

05 09 5 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 540.604.390,00 96.199.874,00 134.251.598,00 24,83

05 09 5 2 Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran 540.604.390,00 96.199.874,00 134.251.598,00 24,83

05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 74.361.000,00 10.926.000,00 16.654.000,00 22,40

KODE REKENING URAIAN

ANGGARAN REALISASI

%SISA

ANGGARANSETELAH

PERUBAHANBULAN INI

BAGIAN BULAN MARET

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.05 PEMERINTAHAN UMUM

ORGANISASI : 3.05.09 KECAMATAN LUMAJANG

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

1 4 5 7

00 5.744.518.030,00 380.612.744,00 4.601.885.009,00

6.891.545.870,00 459.925.908,00 5.521.023.031,00

3 3 05 00 00

3 3 05 00 00 00

00 1 3.727.456.030,00 248.918.754,00 2.993.091.939,00

1 5.744.518.030,00 380.612.744,00 4.601.885.009,00

3 3 05 00 00

3 3 05 00 00 00

00 1 002 275.119.250,00 18.071.256,00 222.081.590,00

1 001 2.941.095.676,00 193.763.036,00 2.368.419.440,00

3 3 05 00 00

3 3 05 00 00 00

00 1 005 45.740.100,00 3.595.000,00 35.675.100,00

1 003 305.958.792,00 20.925.000,00 244.663.792,00

3 3 05 00 00

3 3 05 00 00 00

00 1 007 3.899.812,00 128.788,00 3.544.332,00

1 006 132.537.230,00 10.573.320,00 101.106.950,00

3 3 05 00 00

3 3 05 00 00 00

00 1 021 23.048.562,00 1.860.123,00 17.550.868,00

1 008 56.608,00 2.231,00 49.867,00

3 3 05 00 00

3 3 05 00 00 00

00 1 001 2.017.062.000,00 131.693.990,00 1.608.793.070,00

1 2.017.062.000,00 131.693.990,00 1.608.793.070,00

3 3 05 00 00

3 3 05 00 00 00

00 540.604.390,00 38.051.724,00 406.352.792,00

1.147.027.840,00 79.313.164,00 919.138.022,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 00 00

021 1 74.361.000,00 5.728.000,00 57.707.000,00

540.604.390,00 38.051.724,00 406.352.792,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGHal : 1

Page 83: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

SEBELUM

PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI

2 3 5 5 6 = 5/4

05 09 5 2 001 Honorarium PNS 39.225.000,00 6.450.000,00 9.850.000,00 25,11

05 09 5 2 001 Honorarium pengadaan barang/jasa 5.925.000,00 900.000,00 1.525.000,00 25,74

05 09 5 2 001 Honorarium pengurus barang 2.400.000,00 400.000,00 600.000,00 25,00

05 09 5 2 001 Honorarium pemeriksa hasil pekerjaan 1.200.000,00 200.000,00 300.000,00 25,00

05 09 5 2 001 Honorarium pengguna anggaran 8.400.000,00 1.400.000,00 2.100.000,00 25,00

05 09 5 2 001 Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan 4.500.000,00 750.000,00 1.125.000,00 25,00

05 09 5 2 001 Honorarium bendahara 6.000.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 25,00

05 09 5 2 001 Honorarium PPK-SKPD (verifikator) 7.200.000,00 1.200.000,00 1.800.000,00 25,00

05 09 5 2 001 Honorarium petugas pengelola sistem akuntansi 3.600.000,00 600.000,00 900.000,00 25,00

05 09 5 2 003 Uang lembur 35.136.000,00 4.476.000,00 6.804.000,00 19,36

05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 35.136.000,00 4.476.000,00 6.804.000,00 19,36

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 466.243.390,00 85.273.874,00 117.597.598,00 25,22

05 09 5 2 001 Belanja Bahan Pakai habis 39.373.770,00 25.599.250,00 28.162.965,00 71,53

05 09 5 2 001 Belanja alat tulis kantor 22.768.970,00 22.765.000,00 22.765.000,00 99,98

05 09 5 2 001 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, bateray kering) 2.902.380,00 1.369.250,00 1.369.250,00 47,18

05 09 5 2 001 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 930.000,00 465.000,00 465.000,00 50,00

05 09 5 2 001 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 4.272.420,00 0,00 2.063.715,00 48,30

05 09 5 2 001 Belanja umbul-umbul/bendera 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 001 Belanja spanduk/baliho/banner 6.000.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 25,00

05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 112.800.000,00 15.706.176,00 23.616.075,00 20,94

05 09 5 2 003 Belanja telepon 3.600.000,00 330.000,00 495.000,00 13,75

05 09 5 2 003 Belanja air 9.600.000,00 1.170.200,00 1.794.300,00 18,69

05 09 5 2 003 Belanja listrik 72.000.000,00 10.036.000,00 15.054.000,00 20,91

05 09 5 2 003 Belanja surat kabar/majalah 3.600.000,00 460.000,00 690.000,00 19,17

05 09 5 2 003 Belanja kawat/faksimili/internet 24.000.000,00 3.709.976,00 5.582.775,00 23,26

05 09 5 2 004 Belanja Premi Asuransi 23.721.120,00 1.914.948,00 3.672.058,00 15,48

05 09 5 2 004 Belanja premi asuransi kesehatan 21.408.840,00 1.585.840,00 3.171.680,00 14,81

05 09 5 2 004 Belanja premi asuransi ketenagakerjaan 2.312.280,00 329.108,00 500.378,00 21,64

05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 12.832.500,00 4.656.500,00 5.176.000,00 40,34

021 1 39.225.000,00 3.400.000,00 29.375.000,00

BULAN INI

1 4 5 7

3 3 05 00 01

KODE REKENING URAIAN

ANGGARAN REALISASI

%SISA

ANGGARANSETELAH

PERUBAHAN

021 1 004 2.400.000,00 200.000,00 1.800.000,00

1 002 5.925.000,00 625.000,00 4.400.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 1 047 8.400.000,00 700.000,00 6.300.000,00

1 005 1.200.000,00 100.000,00 900.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 1 052 6.000.000,00 500.000,00 4.500.000,00

1 048 4.500.000,00 375.000,00 3.375.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 1 054 3.600.000,00 300.000,00 2.700.000,00

1 053 7.200.000,00 600.000,00 5.400.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 1 001 35.136.000,00 2.328.000,00 28.332.000,00

1 35.136.000,00 2.328.000,00 28.332.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 39.373.770,00 2.563.715,00 11.210.805,00

2 466.243.390,00 32.323.724,00 348.645.792,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 003 2.902.380,00 0,00 1.533.130,00

2 001 22.768.970,00 0,00 3.970,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 005 4.272.420,00 2.063.715,00 2.208.705,00

2 004 930.000,00 0,00 465.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 021 6.000.000,00 500.000,00 4.500.000,00

2 020 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 001 3.600.000,00 165.000,00 3.105.000,00

2 112.800.000,00 7.909.899,00 89.183.925,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 003 72.000.000,00 5.018.000,00 56.946.000,00

2 002 9.600.000,00 624.100,00 7.805.700,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 006 24.000.000,00 1.872.799,00 18.417.225,00

2 005 3.600.000,00 230.000,00 2.910.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 001 21.408.840,00 1.585.840,00 18.237.160,00

2 23.721.120,00 1.757.110,00 20.049.062,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 12.832.500,00 519.500,00 7.656.500,00

2 003 2.312.280,00 171.270,00 1.811.902,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 2

Page 84: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

SEBELUM

PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI

2 3 5 5 6 = 5/4

05 09 5 2 006 Belanja cetak 7.895.000,00 3.947.500,00 3.947.500,00 50,00

05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 4.937.500,00 709.000,00 1.228.500,00 24,88

05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 26.250.000,00 4.375.000,00 6.562.500,00 25,00

05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 22.500.000,00 3.750.000,00 5.625.000,00 25,00

05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman tamu 3.750.000,00 625.000,00 937.500,00 25,00

05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 52.900.000,00 3.150.000,00 5.600.000,00 10,59

05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.900.000,00 1.950.000,00 3.200.000,00 21,48

05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas luar daerah 38.000.000,00 1.200.000,00 2.400.000,00 6,32

05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 198.366.000,00 29.872.000,00 44.808.000,00 22,59

05 09 5 2 021 Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan 181.200.000,00 26.800.000,00 40.200.000,00 22,19

05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 17.166.000,00 3.072.000,00 4.608.000,00 26,84

05 09 5 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

216.821.200,00 6.970.280,00 16.121.220,00 7,44

05 09 5 2 Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan

Prasarana Aparatur

143.575.200,00 0,00 4.772.000,00 3,32

05 09 5 2 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN 37.800.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 004 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 17.000.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 004 Belanja modal kendaraan bermotor beroda dua 17.000.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 015 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 20.800.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 015 Belanja modal meubelair 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 015 Belanja modal alat pembersih 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 015 Belanja modal home use 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN 105.775.200,00 0,00 4.772.000,00 4,51

05 09 5 2 001 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 65.340.000,00 0,00 2.900.000,00 4,44

05 09 5 2 001 Belanja modal bangunan gedung kantor 65.340.000,00 0,00 2.900.000,00 4,44

05 09 5 2 005 Belanja Modal Tugu Peringatan 40.435.200,00 0,00 1.872.000,00 4,63

05 09 5 2 005 Belanja modal tugu peringatan lainnya 40.435.200,00 0,00 1.872.000,00 4,63

05 09 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana

Aparatur

73.246.000,00 6.970.280,00 11.349.220,00 15,49

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 73.246.000,00 6.970.280,00 11.349.220,00 15,49

BULAN INI

1 4 5 7

KODE REKENING URAIAN

ANGGARAN REALISASI

%SISA

ANGGARANSETELAH

PERUBAHAN

021 2 002 4.937.500,00 519.500,00 3.709.000,00

2 001 7.895.000,00 0,00 3.947.500,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 001 22.500.000,00 1.875.000,00 16.875.000,00

2 26.250.000,00 2.187.500,00 19.687.500,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 52.900.000,00 2.450.000,00 47.300.000,00

2 002 3.750.000,00 312.500,00 2.812.500,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 002 38.000.000,00 1.200.000,00 35.600.000,00

2 001 14.900.000,00 1.250.000,00 11.700.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 003 181.200.000,00 13.400.000,00 141.000.000,00

2 198.366.000,00 14.936.000,00 153.558.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

00 216.821.200,00 9.150.940,00 200.699.980,00

2 005 17.166.000,00 1.536.000,00 12.558.000,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 01 021

045 4 37.800.000,00 0,00 37.800.000,00

143.575.200,00 4.772.000,00 138.803.200,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 045

045 4 005 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00

4 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 045

045 4 001 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

4 20.800.000,00 0,00 20.800.000,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 045

045 4 006 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

4 003 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 045

045 5 65.340.000,00 2.900.000,00 62.440.000,00

5 105.775.200,00 4.772.000,00 101.003.200,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 045

045 5 40.435.200,00 1.872.000,00 38.563.200,00

5 001 65.340.000,00 2.900.000,00 62.440.000,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 045

046 73.246.000,00 4.378.940,00 61.896.780,00

5 003 40.435.200,00 1.872.000,00 38.563.200,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 045

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 3

2 73.246.000,00 4.378.940,00 61.896.780,003 3 05 00 02 046

Page 85: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

SEBELUM

PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI

2 3 5 5 6 = 5/4

05 09 5 2 005 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 44.546.000,00 1.720.280,00 4.149.220,00 9,31

05 09 5 2 005 Belanja bahan bakar minyak dan pelumas 29.196.000,00 1.720.280,00 4.149.220,00 14,21

05 09 5 2 005 Belanja jasa servis dan penggantian suku cadang 12.500.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 005 Belanja STNK kendaraan dinas/operasional 2.850.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 124 Belanja Pemeliharaan Alat Rumah Tangga 8.400.000,00 1.200.000,00 1.800.000,00 21,43

05 09 5 2 124 Belanja pemeliharaan alat pendingin 8.400.000,00 1.200.000,00 1.800.000,00 21,43

05 09 5 2 125 Belanja Pemeliharaan Komputer 20.300.000,00 4.050.000,00 5.400.000,00 26,60

05 09 5 2 125 Belanja pemeliharaan personal komputer 11.200.000,00 2.100.000,00 2.800.000,00 25,00

05 09 5 2 125 Belanja pemeliharaan peralatan personal komputer 9.100.000,00 1.950.000,00 2.600.000,00 28,57

05 09 5 2 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

9.137.000,00 1.711.000,00 1.711.000,00 18,73

05 09 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP

5.050.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 2.226.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 003 Uang lembur 2.226.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 2.226.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.824.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 960.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 960.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 1.864.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 1.864.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 1.711.000,00 1.711.000,00 1.711.000,00 100,00

05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 744.000,00 744.000,00 744.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Uang lembur 744.000,00 744.000,00 744.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 744.000,00 744.000,00 744.000,00 100,00

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 967.000,00 967.000,00 967.000,00 100,00

05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 287.000,00 287.000,00 287.000,00 100,00

05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 287.000,00 287.000,00 287.000,00 100,00

05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 680.000,00 680.000,00 680.000,00 100,00

05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 680.000,00 680.000,00 680.000,00 100,00

KODE REKENING URAIAN

ANGGARAN REALISASI

%SISA

ANGGARANSETELAH

PERUBAHANBULAN INI

046 2 44.546.000,00 2.428.940,00 40.396.780,003 3 05 00 02

1 4 5 7

046 2 002 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00

2 001 29.196.000,00 2.428.940,00 25.046.780,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 046

046 2 8.400.000,00 600.000,00 6.600.000,00

2 004 2.850.000,00 0,00 2.850.000,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 046

046 2 20.300.000,00 1.350.000,00 14.900.000,00

2 004 8.400.000,00 600.000,00 6.600.000,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 046

046 2 005 9.100.000,00 650.000,00 6.500.000,00

2 002 11.200.000,00 700.000,00 8.400.000,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 046

001 5.050.000,00 0,00 5.050.000,00

9.137.000,00 0,00 7.426.000,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 00

001 1 2.226.000,00 0,00 2.226.000,00

1 2.226.000,00 0,00 2.226.000,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 001

001 2 2.824.000,00 0,00 2.824.000,00

1 001 2.226.000,00 0,00 2.226.000,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 001

001 2 002 960.000,00 0,00 960.000,00

2 960.000,00 0,00 960.000,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 001

001 2 005 1.864.000,00 0,00 1.864.000,00

2 1.864.000,00 0,00 1.864.000,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 001

003 1 744.000,00 0,00 0,00

1.711.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 003

003 1 001 744.000,00 0,00 0,00

1 744.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 003

003 2 287.000,00 0,00 0,00

2 967.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 003

003 2 680.000,00 0,00 0,00

2 002 287.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 003

Hal : 4

2 005 680.000,00 0,00 0,00

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

3 3 05 00 06 003

Page 86: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

SEBELUM

PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI

2 3 5 5 6 = 5/4

05 09 5 2 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD 2.376.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 2.124.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 003 Uang lembur 2.124.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 2.124.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 252.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 252.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 252.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

KECAMATAN

380.465.250,00 43.695.500,00 75.806.000,00 19,92

05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan 148.900.000,00 23.225.000,00 34.337.500,00 23,06

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 148.900.000,00 23.225.000,00 34.337.500,00 23,06

05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 5.800.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 003 Belanja penggantian transport 5.800.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 7.500.000,00 625.000,00 937.500,00 12,50

05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 7.500.000,00 625.000,00 937.500,00 12,50

05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 16,67

05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 6.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 16,67

05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 129.600.000,00 21.600.000,00 32.400.000,00 25,00

05 09 5 2 021 Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan 129.600.000,00 21.600.000,00 32.400.000,00 25,00

05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban

Masyarakat

22.300.000,00 800.000,00 800.000,00 3,59

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 22.300.000,00 800.000,00 800.000,00 3,59

05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 14.800.000,00 800.000,00 800.000,00 5,41

05 09 5 2 003 Belanja penggantian transport 14.800.000,00 800.000,00 800.000,00 5,41

05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat 120.877.500,00 3.062.500,00 20.147.500,00 16,67

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 120.877.500,00 3.062.500,00 20.147.500,00 16,67

05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 20.650.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 003 Belanja dekorasi 5.200.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 003 Belanja penggantian transport 14.450.000,00 0,00 0,00 0,00

KODE REKENING URAIAN

ANGGARAN REALISASI

%SISA

ANGGARANSETELAH

PERUBAHANBULAN INI

007 2.376.000,00 0,00 2.376.000,003 3 05 00 06

1 4 5 7

007 1 2.124.000,00 0,00 2.124.000,00

1 2.124.000,00 0,00 2.124.000,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 007

007 2 252.000,00 0,00 252.000,00

1 001 2.124.000,00 0,00 2.124.000,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 007

007 2 002 252.000,00 0,00 252.000,00

2 252.000,00 0,00 252.000,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 007

003 148.900.000,00 11.112.500,00 114.562.500,00

380.465.250,00 32.110.500,00 304.659.250,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 00

003 2 5.800.000,00 0,00 5.800.000,00

2 148.900.000,00 11.112.500,00 114.562.500,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 003

003 2 7.500.000,00 312.500,00 6.562.500,00

2 024 5.800.000,00 0,00 5.800.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 003

003 2 6.000.000,00 0,00 5.000.000,00

2 001 7.500.000,00 312.500,00 6.562.500,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 003

003 2 129.600.000,00 10.800.000,00 97.200.000,00

2 001 6.000.000,00 0,00 5.000.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 003

004 22.300.000,00 0,00 21.500.000,00

2 003 129.600.000,00 10.800.000,00 97.200.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 003

004 2 14.800.000,00 0,00 14.000.000,00

2 22.300.000,00 0,00 21.500.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 004

004 2 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

2 024 14.800.000,00 0,00 14.000.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 004

005 120.877.500,00 17.085.000,00 100.730.000,00

2 001 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 004

005 2 20.650.000,00 0,00 20.650.000,00

2 120.877.500,00 17.085.000,00 100.730.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

005 2 024 14.450.000,00 0,00 14.450.000,00

2 014 5.200.000,00 0,00 5.200.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 5

Page 87: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

SEBELUM

PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI

2 3 5 5 6 = 5/4

05 09 5 2 003 Belanja jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.040.000,00 250.000,00 522.500,00 17,19

05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 3.040.000,00 250.000,00 522.500,00 17,19

05 09 5 2 008 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 700.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 008 Belanja sewa sarana mobilitas darat 700.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 010 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 010 Belanja sewa alat studio 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 71.187.500,00 2.812.500,00 5.625.000,00 7,90

05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 42.375.000,00 2.812.500,00 5.625.000,00 13,27

05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman kegiatan tertentu 28.812.500,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 014 Belanja Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 23.800.000,00 0,00 14.000.000,00 58,82

05 09 5 2 014 Belanja pakaian olah raga 23.800.000,00 0,00 14.000.000,00 58,82

05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan

Pembangunan

8.782.000,00 8.782.000,00 8.782.000,00 100,00

05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 576.000,00 576.000,00 576.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Uang lembur 576.000,00 576.000,00 576.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 576.000,00 576.000,00 576.000,00 100,00

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 8.206.000,00 8.206.000,00 8.206.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Belanja dekorasi 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00

05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 159.000,00 159.000,00 159.000,00 100,00

05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 159.000,00 159.000,00 159.000,00 100,00

05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 5.625.000,00 5.625.000,00 5.625.000,00 100,00

05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 5.625.000,00 5.625.000,00 5.625.000,00 100,00

05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00

05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00

05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 472.000,00 472.000,00 472.000,00 100,00

05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 472.000,00 472.000,00 472.000,00 100,00

05 09 5 2 Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat 79.605.750,00 7.826.000,00 11.739.000,00 14,75

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 79.605.750,00 7.826.000,00 11.739.000,00 14,75

BULAN INI

1 4 5 7

KODE REKENING URAIAN

ANGGARAN REALISASI

%SISA

ANGGARANSETELAH

PERUBAHAN

005 2 3.040.000,00 272.500,00 2.517.500,00

2 025 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

005 2 700.000,00 0,00 700.000,00

2 002 3.040.000,00 272.500,00 2.517.500,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

005 2 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

2 001 700.000,00 0,00 700.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

005 2 71.187.500,00 2.812.500,00 65.562.500,00

2 005 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

005 2 003 28.812.500,00 0,00 28.812.500,00

2 001 42.375.000,00 2.812.500,00 36.750.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

005 2 004 23.800.000,00 14.000.000,00 9.800.000,00

2 23.800.000,00 14.000.000,00 9.800.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

006 1 576.000,00 0,00 0,00

8.782.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

006 1 001 576.000,00 0,00 0,00

1 576.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

006 2 150.000,00 0,00 0,00

2 8.206.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

006 2 159.000,00 0,00 0,00

2 014 150.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

006 2 5.625.000,00 0,00 0,00

2 002 159.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

006 2 1.800.000,00 0,00 0,00

2 001 5.625.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

006 2 472.000,00 0,00 0,00

2 001 1.800.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

007 79.605.750,00 3.913.000,00 67.866.750,00

2 005 472.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 6

2 79.605.750,00 3.913.000,00 67.866.750,003 3 05 00 39 007

Page 88: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

SEBELUM

PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI

2 3 5 5 6 = 5/4

05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 750.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 003 Belanja jasa juri/wasit 750.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.593.750,00 258.000,00 387.000,00 24,28

05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 1.593.750,00 258.000,00 387.000,00 24,28

05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 5.400.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.400.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 68.112.000,00 7.568.000,00 11.352.000,00 16,67

05 09 5 2 021 Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan 61.200.000,00 6.800.000,00 10.200.000,00 16,67

05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 6.912.000,00 768.000,00 1.152.000,00 16,67

05 09 5 2 022 Belanja Barang dan/atau Uang Yang Akan Diserahkan

Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

3.750.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 022 Belanja hadiah barang 3.750.000,00 0,00 0,00 0,00

Jumlah Belanja 910.596.931,00 1.370.522.839,00 19,89

Surplus / Defisit (6.891.545.870,00) (910.596.931,00) (1.370.522.839,00) 19,89

Hal : 7

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

KODE REKENING URAIAN

ANGGARAN REALISASI

%SISA

ANGGARANSETELAH

PERUBAHANBULAN INI

3 3 05 00 39

1 4 5 7

2 030 750.000,00 0,00 750.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 007

007 2 750.000,00 0,00 750.000,00

2 002 1.593.750,00 129.000,00 1.206.750,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 007

007 2 1.593.750,00 129.000,00 1.206.750,00

2 001 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 007

007 2 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00

2 003 61.200.000,00 3.400.000,00 51.000.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 007

007 2 68.112.000,00 3.784.000,00 56.760.000,00

2 3.750.000,00 0,00 3.750.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 007

007 2 005 6.912.000,00 384.000,00 5.760.000,00

Lumajang, 31/03/2020

Mengetahui,

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

ABDUL BASAR, SH

NIP. 19621010 198503 1 026

(6.891.545.870,00) (459.925.908,00)

459.925.908,00

007 2 002 3.750.000,00 0,00 3.750.000,00

Page 89: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

SEBELUM

PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI

2 3 5 5 6 = 5/4

05 09 5 BELANJA 6.891.545.870,00 1.370.522.839,00 1.874.070.434,00 27,19

05 09 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.744.518.030,00 1.142.633.021,00 1.521.172.776,00 26,48

05 09 5 1 BELANJA PEGAWAI 5.744.518.030,00 1.142.633.021,00 1.521.172.776,00 26,48

05 09 5 1 001 Gaji dan Tunjangan 3.727.456.030,00 734.364.091,00 978.865.881,00 26,26

05 09 5 1 001 Gaji pokok PNS / uang representasi 2.941.095.676,00 572.676.236,00 763.860.236,00 25,97

05 09 5 1 001 Tunjangan keluarga 275.119.250,00 53.037.660,00 70.836.168,00 25,75

05 09 5 1 001 Tunjangan jabatan 305.958.792,00 61.295.000,00 80.695.000,00 26,37

05 09 5 1 001 Tunjangan fungsional umum 45.740.100,00 10.065.000,00 13.660.000,00 29,86

05 09 5 1 001 Tunjangan beras 132.537.230,00 31.430.280,00 42.003.600,00 31,69

05 09 5 1 001 Tunjangan PPh/tunjangan khusus 3.899.812,00 355.480,00 468.826,00 12,02

05 09 5 1 001 Pembulatan gaji 56.608,00 6.741,00 8.990,00 15,88

05 09 5 1 001 Iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian 23.048.562,00 5.497.694,00 7.333.061,00 31,82

05 09 5 1 002 Tambahan Penghasilan PNS 2.017.062.000,00 408.268.930,00 542.306.895,00 26,89

05 09 5 1 002 Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja 2.017.062.000,00 408.268.930,00 542.306.895,00 26,89

05 09 5 2 BELANJA LANGSUNG 1.147.027.840,00 227.889.818,00 352.897.658,00 30,77

05 09 5 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 540.604.390,00 134.251.598,00 149.237.438,00 27,61

05 09 5 2 Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran 540.604.390,00 134.251.598,00 149.237.438,00 27,61

05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 74.361.000,00 16.654.000,00 16.654.000,00 22,40

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020BAGIAN BULAN APRIL

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.05 PEMERINTAHAN UMUM

BULAN INI

1 4 5 7

ORGANISASI : 3.05.09 KECAMATAN LUMAJANG

KODE REKENING URAIAN

ANGGARAN REALISASI

%SISA

ANGGARANSETELAH

PERUBAHAN

00 6.891.545.870,00 503.547.595,00 5.017.475.436,003 3 05 00 00

00 1 5.744.518.030,00 378.539.755,00 4.223.345.254,00

5.744.518.030,00 378.539.755,00 4.223.345.254,00

3 3 05 00 00

3 3 05 00 00 00

00 1 001 2.941.095.676,00 191.184.000,00 2.177.235.440,00

1 3.727.456.030,00 244.501.790,00 2.748.590.149,00

3 3 05 00 00

3 3 05 00 00 00

00 1 003 305.958.792,00 19.400.000,00 225.263.792,00

1 002 275.119.250,00 17.798.508,00 204.283.082,00

3 3 05 00 00

3 3 05 00 00 00

00 1 006 132.537.230,00 10.573.320,00 90.533.630,00

1 005 45.740.100,00 3.595.000,00 32.080.100,00

3 3 05 00 00

3 3 05 00 00 00

00 1 008 56.608,00 2.249,00 47.618,00

1 007 3.899.812,00 113.346,00 3.430.986,00

3 3 05 00 00

3 3 05 00 00 00

00 1 2.017.062.000,00 134.037.965,00 1.474.755.105,00

1 021 23.048.562,00 1.835.367,00 15.715.501,00

3 3 05 00 00

3 3 05 00 00 00

00 1.147.027.840,00 125.007.840,00 794.130.182,00

1 001 2.017.062.000,00 134.037.965,00 1.474.755.105,00

3 3 05 00 00

3 3 05 00 00 00

021 540.604.390,00 14.985.840,00 391.366.952,00

540.604.390,00 14.985.840,00 391.366.952,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 00

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 1

KODE REKENING URAIAN

ANGGARAN REALISASI

%SISA

ANGGARAN

1 74.361.000,00 0,00 57.707.000,003 3 05 00 01 021

Page 90: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

SEBELUM

PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI

2 3 5 5 6 = 5/4

05 09 5 2 001 Honorarium PNS 39.225.000,00 9.850.000,00 9.850.000,00 25,11

05 09 5 2 001 Honorarium pengadaan barang/jasa 5.925.000,00 1.525.000,00 1.525.000,00 25,74

05 09 5 2 001 Honorarium pengurus barang 2.400.000,00 600.000,00 600.000,00 25,00

05 09 5 2 001 Honorarium pemeriksa hasil pekerjaan 1.200.000,00 300.000,00 300.000,00 25,00

05 09 5 2 001 Honorarium pengguna anggaran 8.400.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 25,00

05 09 5 2 001 Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan 4.500.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 25,00

05 09 5 2 001 Honorarium bendahara 6.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 25,00

05 09 5 2 001 Honorarium PPK-SKPD (verifikator) 7.200.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 25,00

05 09 5 2 001 Honorarium petugas pengelola sistem akuntansi 3.600.000,00 900.000,00 900.000,00 25,00

05 09 5 2 003 Uang lembur 35.136.000,00 6.804.000,00 6.804.000,00 19,36

05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 35.136.000,00 6.804.000,00 6.804.000,00 19,36

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 466.243.390,00 117.597.598,00 132.583.438,00 28,44

05 09 5 2 001 Belanja Bahan Pakai habis 39.373.770,00 28.162.965,00 28.162.965,00 71,53

05 09 5 2 001 Belanja alat tulis kantor 22.768.970,00 22.765.000,00 22.765.000,00 99,98

05 09 5 2 001 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, bateray

kering)

2.902.380,00 1.369.250,00 1.369.250,00 47,18

05 09 5 2 001 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 930.000,00 465.000,00 465.000,00 50,00

05 09 5 2 001 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 4.272.420,00 2.063.715,00 2.063.715,00 48,30

05 09 5 2 001 Belanja umbul-umbul/bendera 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 001 Belanja spanduk/baliho/banner 6.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 25,00

05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 112.800.000,00 23.616.075,00 23.616.075,00 20,94

05 09 5 2 003 Belanja telepon 3.600.000,00 495.000,00 495.000,00 13,75

05 09 5 2 003 Belanja air 9.600.000,00 1.794.300,00 1.794.300,00 18,69

05 09 5 2 003 Belanja listrik 72.000.000,00 15.054.000,00 15.054.000,00 20,91

05 09 5 2 003 Belanja surat kabar/majalah 3.600.000,00 690.000,00 690.000,00 19,17

05 09 5 2 003 Belanja kawat/faksimili/internet 24.000.000,00 5.582.775,00 5.582.775,00 23,26

05 09 5 2 004 Belanja Premi Asuransi 23.721.120,00 3.672.058,00 5.257.898,00 22,17

05 09 5 2 004 Belanja premi asuransi kesehatan 21.408.840,00 3.171.680,00 4.757.520,00 22,22

05 09 5 2 004 Belanja premi asuransi ketenagakerjaan 2.312.280,00 500.378,00 500.378,00 21,64

05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 12.832.500,00 5.176.000,00 5.176.000,00 40,34

KODE REKENING URAIAN %SISA

ANGGARANSETELAH

PERUBAHANBULAN INI

021 1 002 5.925.000,00 0,00 4.400.000,00

1 39.225.000,00 0,00 29.375.000,00

3 3 05 00 01

1 4 5 7

3 3 05 00 01 021

021 1 005 1.200.000,00 0,00 900.000,00

1 004 2.400.000,00 0,00 1.800.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 1 048 4.500.000,00 0,00 3.375.000,00

1 047 8.400.000,00 0,00 6.300.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 1 053 7.200.000,00 0,00 5.400.000,00

1 052 6.000.000,00 0,00 4.500.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 1 35.136.000,00 0,00 28.332.000,00

1 054 3.600.000,00 0,00 2.700.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 466.243.390,00 14.985.840,00 333.659.952,00

1 001 35.136.000,00 0,00 28.332.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 001 22.768.970,00 0,00 3.970,00

2 39.373.770,00 0,00 11.210.805,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 004 930.000,00 0,00 465.000,00

2 003 2.902.380,00 0,00 1.533.130,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 020 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

2 005 4.272.420,00 0,00 2.208.705,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 112.800.000,00 0,00 89.183.925,00

2 021 6.000.000,00 0,00 4.500.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 002 9.600.000,00 0,00 7.805.700,00

2 001 3.600.000,00 0,00 3.105.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 005 3.600.000,00 0,00 2.910.000,00

2 003 72.000.000,00 0,00 56.946.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 23.721.120,00 1.585.840,00 18.463.222,00

2 006 24.000.000,00 0,00 18.417.225,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 003 2.312.280,00 0,00 1.811.902,00

2 001 21.408.840,00 1.585.840,00 16.651.320,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 2

KODE REKENING URAIAN

ANGGARAN REALISASI

%SISA

ANGGARAN

2 12.832.500,00 0,00 7.656.500,003 3 05 00 01 021

Page 91: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

SEBELUM

PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI

2 3 5 5 6 = 5/4

05 09 5 2 006 Belanja cetak 7.895.000,00 3.947.500,00 3.947.500,00 50,00

05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 4.937.500,00 1.228.500,00 1.228.500,00 24,88

05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 26.250.000,00 6.562.500,00 6.562.500,00 25,00

05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 22.500.000,00 5.625.000,00 5.625.000,00 25,00

05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman tamu 3.750.000,00 937.500,00 937.500,00 25,00

05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 52.900.000,00 5.600.000,00 5.600.000,00 10,59

05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.900.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 21,48

05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas luar daerah 38.000.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 6,32

05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 198.366.000,00 44.808.000,00 58.208.000,00 29,34

05 09 5 2 021 Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan 181.200.000,00 40.200.000,00 53.600.000,00 29,58

05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 17.166.000,00 4.608.000,00 4.608.000,00 26,84

05 09 5 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

216.821.200,00 16.121.220,00 111.943.220,00 51,63

05 09 5 2 Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan

Prasarana Aparatur

143.575.200,00 4.772.000,00 100.594.000,00 70,06

05 09 5 2 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN 37.800.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 004 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 17.000.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 004 Belanja modal kendaraan bermotor beroda dua 17.000.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 015 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 20.800.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 015 Belanja modal meubelair 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 015 Belanja modal alat pembersih 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 015 Belanja modal home use 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN 105.775.200,00 4.772.000,00 100.594.000,00 95,10

05 09 5 2 001 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 65.340.000,00 2.900.000,00 61.671.000,00 94,38

05 09 5 2 001 Belanja modal bangunan gedung kantor 65.340.000,00 2.900.000,00 61.671.000,00 94,38

05 09 5 2 005 Belanja Modal Tugu Peringatan 40.435.200,00 1.872.000,00 38.923.000,00 96,26

05 09 5 2 005 Belanja modal tugu peringatan lainnya 40.435.200,00 1.872.000,00 38.923.000,00 96,26

05 09 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana

Aparatur

73.246.000,00 11.349.220,00 11.349.220,00 15,49

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 73.246.000,00 11.349.220,00 11.349.220,00 15,49

KODE REKENING URAIAN %SISA

ANGGARANSETELAH

PERUBAHANBULAN INI

021 2 002 4.937.500,00 0,00 3.709.000,00

2 001 7.895.000,00 0,00 3.947.500,00

3 3 05 00 01

1 4 5 7

3 3 05 00 01 021

021 2 001 22.500.000,00 0,00 16.875.000,00

2 26.250.000,00 0,00 19.687.500,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 52.900.000,00 0,00 47.300.000,00

2 002 3.750.000,00 0,00 2.812.500,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 002 38.000.000,00 0,00 35.600.000,00

2 001 14.900.000,00 0,00 11.700.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 003 181.200.000,00 13.400.000,00 127.600.000,00

2 198.366.000,00 13.400.000,00 140.158.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

00 216.821.200,00 95.822.000,00 104.877.980,00

2 005 17.166.000,00 0,00 12.558.000,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 01 021

045 4 37.800.000,00 0,00 37.800.000,00

143.575.200,00 95.822.000,00 42.981.200,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 045

045 4 005 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00

4 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 045

045 4 001 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

4 20.800.000,00 0,00 20.800.000,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 045

045 4 006 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

4 003 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 045

045 5 65.340.000,00 58.771.000,00 3.669.000,00

5 105.775.200,00 95.822.000,00 5.181.200,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 045

045 5 40.435.200,00 37.051.000,00 1.512.200,00

5 001 65.340.000,00 58.771.000,00 3.669.000,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 045

046 73.246.000,00 0,00 61.896.780,00

5 003 40.435.200,00 37.051.000,00 1.512.200,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 045

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 3

KODE REKENING URAIAN

ANGGARAN REALISASI

%SISA

ANGGARAN

2 73.246.000,00 0,00 61.896.780,003 3 05 00 02 046

Page 92: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

SEBELUM

PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI

2 3 5 5 6 = 5/4

05 09 5 2 005 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 44.546.000,00 4.149.220,00 4.149.220,00 9,31

05 09 5 2 005 Belanja bahan bakar minyak dan pelumas 29.196.000,00 4.149.220,00 4.149.220,00 14,21

05 09 5 2 005 Belanja jasa servis dan penggantian suku cadang 12.500.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 005 Belanja STNK kendaraan dinas/operasional 2.850.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 124 Belanja Pemeliharaan Alat Rumah Tangga 8.400.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 21,43

05 09 5 2 124 Belanja pemeliharaan alat pendingin 8.400.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 21,43

05 09 5 2 125 Belanja Pemeliharaan Komputer 20.300.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 26,60

05 09 5 2 125 Belanja pemeliharaan personal komputer 11.200.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 25,00

05 09 5 2 125 Belanja pemeliharaan peralatan personal komputer 9.100.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 28,57

05 09 5 2 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

9.137.000,00 1.711.000,00 1.711.000,00 18,73

05 09 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP

5.050.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 2.226.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 003 Uang lembur 2.226.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 2.226.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.824.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 960.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 960.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 1.864.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 1.864.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 1.711.000,00 1.711.000,00 1.711.000,00 100,00

05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 744.000,00 744.000,00 744.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Uang lembur 744.000,00 744.000,00 744.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 744.000,00 744.000,00 744.000,00 100,00

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 967.000,00 967.000,00 967.000,00 100,00

05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 287.000,00 287.000,00 287.000,00 100,00

05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 287.000,00 287.000,00 287.000,00 100,00

05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 680.000,00 680.000,00 680.000,00 100,00

05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 680.000,00 680.000,00 680.000,00 100,00

SEBELUM

PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI

KODE REKENING URAIAN %SISA

ANGGARANSETELAH

PERUBAHANBULAN INI

046 2 001 29.196.000,00 0,00 25.046.780,00

2 44.546.000,00 0,00 40.396.780,00

3 3 05 00 02

1 4 5 7

3 3 05 00 02 046

046 2 004 2.850.000,00 0,00 2.850.000,00

2 002 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 046

046 2 004 8.400.000,00 0,00 6.600.000,00

2 8.400.000,00 0,00 6.600.000,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 046

046 2 002 11.200.000,00 0,00 8.400.000,00

2 20.300.000,00 0,00 14.900.000,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 046

00 9.137.000,00 0,00 7.426.000,00

2 005 9.100.000,00 0,00 6.500.000,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 02 046

001 1 2.226.000,00 0,00 2.226.000,00

5.050.000,00 0,00 5.050.000,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 001

001 1 001 2.226.000,00 0,00 2.226.000,00

1 2.226.000,00 0,00 2.226.000,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 001

001 2 960.000,00 0,00 960.000,00

2 2.824.000,00 0,00 2.824.000,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 001

001 2 1.864.000,00 0,00 1.864.000,00

2 002 960.000,00 0,00 960.000,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 001

003 1.711.000,00 0,00 0,00

2 005 1.864.000,00 0,00 1.864.000,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 001

003 1 744.000,00 0,00 0,00

1 744.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 003

003 2 967.000,00 0,00 0,00

1 001 744.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 003

003 2 002 287.000,00 0,00 0,00

2 287.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 003

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 4

KODE REKENING URAIAN

ANGGARAN REALISASI

%SISA

ANGGARANSETELAH

PERUBAHANBULAN INI

003 2 005 680.000,00 0,00 0,00

2 680.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 003

Page 93: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

2 3 5 5 6 = 5/4

05 09 5 2 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD 2.376.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 2.124.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 003 Uang lembur 2.124.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 2.124.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 252.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 252.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 252.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

KECAMATAN

380.465.250,00 75.806.000,00 90.006.000,00 23,66

05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan 148.900.000,00 34.337.500,00 45.137.500,00 30,31

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 148.900.000,00 34.337.500,00 45.137.500,00 30,31

05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 5.800.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 003 Belanja penggantian transport 5.800.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 7.500.000,00 937.500,00 937.500,00 12,50

05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 7.500.000,00 937.500,00 937.500,00 12,50

05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 16,67

05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 6.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 16,67

05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 129.600.000,00 32.400.000,00 43.200.000,00 33,33

05 09 5 2 021 Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan 129.600.000,00 32.400.000,00 43.200.000,00 33,33

05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban

Masyarakat

22.300.000,00 800.000,00 800.000,00 3,59

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 22.300.000,00 800.000,00 800.000,00 3,59

05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 14.800.000,00 800.000,00 800.000,00 5,41

05 09 5 2 003 Belanja penggantian transport 14.800.000,00 800.000,00 800.000,00 5,41

05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat 120.877.500,00 20.147.500,00 20.147.500,00 16,67

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 120.877.500,00 20.147.500,00 20.147.500,00 16,67

05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 20.650.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 003 Belanja dekorasi 5.200.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 003 Belanja penggantian transport 14.450.000,00 0,00 0,00 0,00

SEBELUM

PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI

2 3 5 5 6 = 5/4

007 1 2.124.000,00 0,00 2.124.000,00

2.376.000,00 0,00 2.376.000,00

3 3 05 00 06

1 4 5 7

3 3 05 00 06 007

007 1 001 2.124.000,00 0,00 2.124.000,00

1 2.124.000,00 0,00 2.124.000,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 007

007 2 252.000,00 0,00 252.000,00

2 252.000,00 0,00 252.000,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 007

00 380.465.250,00 14.200.000,00 290.459.250,00

2 002 252.000,00 0,00 252.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 06 007

003 2 148.900.000,00 10.800.000,00 103.762.500,00

148.900.000,00 10.800.000,00 103.762.500,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 003

003 2 024 5.800.000,00 0,00 5.800.000,00

2 5.800.000,00 0,00 5.800.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 003

003 2 001 7.500.000,00 0,00 6.562.500,00

2 7.500.000,00 0,00 6.562.500,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 003

003 2 001 6.000.000,00 0,00 5.000.000,00

2 6.000.000,00 0,00 5.000.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 003

003 2 003 129.600.000,00 10.800.000,00 86.400.000,00

2 129.600.000,00 10.800.000,00 86.400.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 003

004 2 22.300.000,00 0,00 21.500.000,00

22.300.000,00 0,00 21.500.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 004

004 2 024 14.800.000,00 0,00 14.000.000,00

2 14.800.000,00 0,00 14.000.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 004

004 2 001 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

2 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 004

005 2 120.877.500,00 0,00 100.730.000,00

120.877.500,00 0,00 100.730.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

005 2 014 5.200.000,00 0,00 5.200.000,00

2 20.650.000,00 0,00 20.650.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 5

KODE REKENING URAIAN

ANGGARAN REALISASI

%SISA

ANGGARANSETELAH

PERUBAHANBULAN INI

2 024 14.450.000,00 0,00 14.450.000,003 3 05 00 39 005

1 4 5 7

Page 94: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

05 09 5 2 003 Belanja jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.040.000,00 522.500,00 522.500,00 17,19

05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 3.040.000,00 522.500,00 522.500,00 17,19

05 09 5 2 008 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 700.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 008 Belanja sewa sarana mobilitas darat 700.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 010 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 010 Belanja sewa alat studio 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 71.187.500,00 5.625.000,00 5.625.000,00 7,90

05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 42.375.000,00 5.625.000,00 5.625.000,00 13,27

05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman kegiatan tertentu 28.812.500,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 014 Belanja Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 23.800.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 58,82

05 09 5 2 014 Belanja pakaian olah raga 23.800.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 58,82

05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan

Pembangunan

8.782.000,00 8.782.000,00 8.782.000,00 100,00

05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 576.000,00 576.000,00 576.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Uang lembur 576.000,00 576.000,00 576.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 576.000,00 576.000,00 576.000,00 100,00

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 8.206.000,00 8.206.000,00 8.206.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Belanja dekorasi 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00

05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 159.000,00 159.000,00 159.000,00 100,00

05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 159.000,00 159.000,00 159.000,00 100,00

05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 5.625.000,00 5.625.000,00 5.625.000,00 100,00

05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 5.625.000,00 5.625.000,00 5.625.000,00 100,00

05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00

05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00

05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 472.000,00 472.000,00 472.000,00 100,00

05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 472.000,00 472.000,00 472.000,00 100,00

05 09 5 2 Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat 79.605.750,00 11.739.000,00 15.139.000,00 19,02

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 79.605.750,00 11.739.000,00 15.139.000,00 19,02

SEBELUM

PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI

2 3 5 5 6 = 5/4

05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 750.000,00 0,00 0,00 0,00

005 2 3.040.000,00 0,00 2.517.500,00

2 025 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

005 2 700.000,00 0,00 700.000,00

2 002 3.040.000,00 0,00 2.517.500,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

005 2 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

2 001 700.000,00 0,00 700.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

005 2 71.187.500,00 0,00 65.562.500,00

2 005 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

005 2 003 28.812.500,00 0,00 28.812.500,00

2 001 42.375.000,00 0,00 36.750.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

005 2 004 23.800.000,00 0,00 9.800.000,00

2 23.800.000,00 0,00 9.800.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

006 1 576.000,00 0,00 0,00

8.782.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

006 1 001 576.000,00 0,00 0,00

1 576.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

006 2 150.000,00 0,00 0,00

2 8.206.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

006 2 159.000,00 0,00 0,00

2 014 150.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

006 2 5.625.000,00 0,00 0,00

2 002 159.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

006 2 1.800.000,00 0,00 0,00

2 001 5.625.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

006 2 472.000,00 0,00 0,00

2 001 1.800.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

007 79.605.750,00 3.400.000,00 64.466.750,00

2 005 472.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 6

KODE REKENING URAIAN

ANGGARAN REALISASI

%SISA

ANGGARANSETELAH

PERUBAHANBULAN INI

2 79.605.750,00 3.400.000,00 64.466.750,003 3 05 00 39 007

007 2 750.000,00 0,00 750.000,003 3 05 00 39

1 4 5 7

Page 95: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

05 09 5 2 003 Belanja jasa juri/wasit 750.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.593.750,00 387.000,00 387.000,00 24,28

05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 1.593.750,00 387.000,00 387.000,00 24,28

05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 5.400.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.400.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 68.112.000,00 11.352.000,00 14.752.000,00 21,66

05 09 5 2 021 Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan 61.200.000,00 10.200.000,00 13.600.000,00 22,22

05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 6.912.000,00 1.152.000,00 1.152.000,00 16,67

05 09 5 2 022 Belanja Barang dan/atau Uang Yang Akan Diserahkan

Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

3.750.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 022 Belanja hadiah barang 3.750.000,00 0,00 0,00 0,00

Jumlah Belanja 1.370.522.839,00 1.874.070.434,00 27,19

Surplus / Defisit (6.891.545.870,00) (1.370.522.839,00) (1.874.070.434,00) 27,19

007 2 1.593.750,00 0,00 1.206.750,00

2 030 750.000,00 0,00 750.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 007

007 2 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00

2 002 1.593.750,00 0,00 1.206.750,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 007

007 2 68.112.000,00 3.400.000,00 53.360.000,00

2 001 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 007

007 2 005 6.912.000,00 0,00 5.760.000,00

2 003 61.200.000,00 3.400.000,00 47.600.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 007

007 2 002 3.750.000,00 0,00 3.750.000,00

2 3.750.000,00 0,00 3.750.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 007

Mengetahui,

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

ABDUL BASAR, SH

NIP. 19621010 198503 1 026

Lumajang, 30/04/2020

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 7

(6.891.545.870,00) (503.547.595,00)

503.547.595,00

Page 96: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

SEBELUM

PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI

2 3 5 5 6 = 5/4

05 09 5 BELANJA 6.891.545.870,00 1.874.070.434,00 2.516.970.230,00 52,16

05 09 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.744.518.030,00 1.521.172.776,00 2.124.691.071,00 53,41

05 09 5 1 BELANJA PEGAWAI 5.744.518.030,00 1.521.172.776,00 2.124.691.071,00 53,41

05 09 5 1 001 Gaji dan Tunjangan 3.727.456.030,00 978.865.881,00 1.449.543.691,00 61,37

05 09 5 1 001 Gaji pokok PNS / uang representasi 2.941.095.676,00 763.860.236,00 1.142.106.036,00 61,00

05 09 5 1 001 Tunjangan keluarga 275.119.250,00 70.836.168,00 105.935.274,00 60,37

05 09 5 1 001 Tunjangan jabatan 305.958.792,00 80.695.000,00 118.515.000,00 66,08

05 09 5 1 001 Tunjangan fungsional umum 45.740.100,00 13.660.000,00 20.850.000,00 57,34

05 09 5 1 001 Tunjangan beras 132.537.230,00 42.003.600,00 52.359.660,00 62,77

05 09 5 1 001 Tunjangan PPh/tunjangan khusus 3.899.812,00 468.826,00 634.684,00 73,61

05 09 5 1 001 Pembulatan gaji 56.608,00 8.990,00 13.346,00 41,62

05 09 5 1 001 Iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian 23.048.562,00 7.333.061,00 9.129.691,00 63,51

05 09 5 1 002 Tambahan Penghasilan PNS 2.017.062.000,00 542.306.895,00 675.147.380,00 41,78

05 09 5 1 002 Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja 2.017.062.000,00 542.306.895,00 675.147.380,00 41,78

05 09 5 2 BELANJA LANGSUNG 1.147.027.840,00 352.897.658,00 392.279.159,00 46,31

05 09 5 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 540.604.390,00 149.237.438,00 175.345.709,00 41,66

05 09 5 2 Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran 540.604.390,00 149.237.438,00 175.345.709,00 41,66

05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 74.361.000,00 16.654.000,00 20.054.000,00 43,57

KODE REKENING URAIAN

ANGGARAN REALISASI

%SISA

ANGGARANSETELAH

PERUBAHANBULAN INI

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.05 PEMERINTAHAN UMUM

ORGANISASI : 3.05.09 KECAMATAN LUMAJANG

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020BAGIAN BULAN MEI

1 4 5 7

00 3.978.153.071,00 603.518.295,00 1.853.462.000,00

4.825.245.591,00 642.899.796,00 2.308.275.361,00

3 3 05 00 00

3 3 05 00 00 00

00 1 2.362.149.231,00 470.677.810,00 912.605.540,00

1 3.978.153.071,00 603.518.295,00 1.853.462.000,00

3 3 05 00 00

3 3 05 00 00 00

00 1 002 175.471.190,00 35.099.106,00 69.535.916,00

1 001 1.872.283.031,00 378.245.800,00 730.176.995,00

3 3 05 00 00

3 3 05 00 00 00

00 1 005 36.364.450,00 7.190.000,00 15.514.450,00

1 003 179.340.012,00 37.820.000,00 60.825.012,00

3 3 05 00 00

3 3 05 00 00 00

00 1 007 862.180,00 165.858,00 227.496,00

1 006 83.421.338,00 10.356.060,00 31.061.678,00

3 3 05 00 00

3 3 05 00 00 00

00 1 021 14.374.965,00 1.796.630,00 5.245.274,00

1 008 32.065,00 4.356,00 18.719,00

3 3 05 00 00

3 3 05 00 00 00

00 1 001 1.616.003.840,00 132.840.485,00 940.856.460,00

1 1.616.003.840,00 132.840.485,00 940.856.460,00

3 3 05 00 00

3 3 05 00 00 00

00 420.935.070,00 26.108.271,00 245.589.361,00

847.092.520,00 39.381.501,00 454.813.361,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 00 00

021 1 46.029.000,00 3.400.000,00 25.975.000,00

420.935.070,00 26.108.271,00 245.589.361,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 1

Page 97: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

SEBELUM

PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI

2 3 5 5 6 = 5/4

05 09 5 2 001 Honorarium PNS 39.225.000,00 9.850.000,00 13.250.000,00 33,78

05 09 5 2 001 Honorarium pengadaan barang/jasa 5.925.000,00 1.525.000,00 2.150.000,00 36,29

05 09 5 2 001 Honorarium pengurus barang 2.400.000,00 600.000,00 800.000,00 33,33

05 09 5 2 001 Honorarium pemeriksa hasil pekerjaan 1.200.000,00 300.000,00 400.000,00 33,33

05 09 5 2 001 Honorarium pengguna anggaran 8.400.000,00 2.100.000,00 2.800.000,00 33,33

05 09 5 2 001 Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan 4.500.000,00 1.125.000,00 1.500.000,00 33,33

05 09 5 2 001 Honorarium bendahara 6.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 33,33

05 09 5 2 001 Honorarium PPK-SKPD (verifikator) 7.200.000,00 1.800.000,00 2.400.000,00 33,33

05 09 5 2 001 Honorarium petugas pengelola sistem akuntansi 3.600.000,00 900.000,00 1.200.000,00 33,33

05 09 5 2 003 Uang lembur 35.136.000,00 6.804.000,00 6.804.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 35.136.000,00 6.804.000,00 6.804.000,00 100,00

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 466.243.390,00 132.583.438,00 155.291.709,00 41,42

05 09 5 2 001 Belanja Bahan Pakai habis 39.373.770,00 28.162.965,00 29.162.965,00 84,85

05 09 5 2 001 Belanja alat tulis kantor 22.768.970,00 22.765.000,00 22.765.000,00 100,00

05 09 5 2 001 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, bateray

kering)

2.902.380,00 1.369.250,00 1.369.250,00 47,18

05 09 5 2 001 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 930.000,00 465.000,00 465.000,00 50,00

05 09 5 2 001 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 4.272.420,00 2.063.715,00 2.063.715,00 48,30

05 09 5 2 001 Belanja umbul-umbul/bendera 2.500.000,00 0,00 500.000,00 100,00

05 09 5 2 001 Belanja spanduk/baliho/banner 6.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 66,67

05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 112.800.000,00 23.616.075,00 39.068.716,00 35,48

05 09 5 2 003 Belanja telepon 3.600.000,00 495.000,00 825.000,00 22,92

05 09 5 2 003 Belanja air 9.600.000,00 1.794.300,00 2.931.500,00 30,54

05 09 5 2 003 Belanja listrik 72.000.000,00 15.054.000,00 25.087.000,00 34,84

05 09 5 2 003 Belanja surat kabar/majalah 3.600.000,00 690.000,00 920.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Belanja kawat/faksimili/internet 24.000.000,00 5.582.775,00 9.305.216,00 38,77

05 09 5 2 004 Belanja Premi Asuransi 23.721.120,00 5.257.898,00 7.186.278,00 36,87

05 09 5 2 004 Belanja premi asuransi kesehatan 21.408.840,00 4.757.520,00 6.343.360,00 36,36

05 09 5 2 004 Belanja premi asuransi ketenagakerjaan 2.312.280,00 500.378,00 842.918,00 41,25

05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 12.832.500,00 5.176.000,00 5.779.750,00 47,64

BULAN INI

1 4 5 7

KODE REKENING URAIAN

ANGGARAN REALISASI

%SISA

ANGGARANSETELAH

PERUBAHAN

021 1 002 5.925.000,00 625.000,00 3.775.000,00

1 39.225.000,00 3.400.000,00 25.975.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 1 005 1.200.000,00 100.000,00 800.000,00

1 004 2.400.000,00 200.000,00 1.600.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 1 048 4.500.000,00 375.000,00 3.000.000,00

1 047 8.400.000,00 700.000,00 5.600.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 1 053 7.200.000,00 600.000,00 4.800.000,00

1 052 6.000.000,00 500.000,00 4.000.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 1 6.804.000,00 0,00 0,00

1 054 3.600.000,00 300.000,00 2.400.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 374.906.070,00 22.708.271,00 219.614.361,00

1 001 6.804.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 001 22.765.000,00 0,00 0,00

2 34.369.902,00 1.000.000,00 5.206.937,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 004 930.000,00 0,00 465.000,00

2 003 2.902.482,00 0,00 1.533.232,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 020 500.000,00 500.000,00 0,00

2 005 4.272.420,00 0,00 2.208.705,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 110.120.000,00 15.452.641,00 71.051.284,00

2 021 3.000.000,00 500.000,00 1.000.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 002 9.600.000,00 1.137.200,00 6.668.500,00

2 001 3.600.000,00 330.000,00 2.775.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 005 920.000,00 230.000,00 0,00

2 003 72.000.000,00 10.033.000,00 46.913.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 19.489.168,00 1.928.380,00 12.302.890,00

2 006 24.000.000,00 3.722.441,00 14.694.784,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 003 2.043.648,00 342.540,00 1.200.730,00

2 001 17.445.520,00 1.585.840,00 11.102.160,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGHal : 2

KODE REKENING URAIAN

ANGGARAN REALISASI

%SISA

ANGGARAN

2 12.133.000,00 603.750,00 6.353.250,003 3 05 00 01 021

Page 98: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

SEBELUM

PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI

2 3 5 5 6 = 5/4

05 09 5 2 006 Belanja cetak 7.895.000,00 3.947.500,00 3.947.500,00 50,00

05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 4.937.500,00 1.228.500,00 1.832.250,00 43,23

05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 26.250.000,00 6.562.500,00 8.750.000,00 33,33

05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 22.500.000,00 5.625.000,00 7.500.000,00 33,33

05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman tamu 3.750.000,00 937.500,00 1.250.000,00 33,33

05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 52.900.000,00 5.600.000,00 5.600.000,00 100,00

05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.900.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 100,00

05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas luar daerah 38.000.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 100,00

05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 198.366.000,00 58.208.000,00 59.744.000,00 35,79

05 09 5 2 021 Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan 181.200.000,00 53.600.000,00 53.600.000,00 33,33

05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 17.166.000,00 4.608.000,00 6.144.000,00 100,00

05 09 5 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

216.821.200,00 111.943.220,00 117.257.450,00 65,50

05 09 5 2 Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan

Prasarana Aparatur

143.575.200,00 100.594.000,00 100.594.000,00 95,10

05 09 5 2 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN 37.800.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 004 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 17.000.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 004 Belanja modal kendaraan bermotor beroda dua 17.000.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 015 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 20.800.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 015 Belanja modal meubelair 6.000.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 015 Belanja modal alat pembersih 4.800.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 015 Belanja modal home use 10.000.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN 105.775.200,00 100.594.000,00 100.594.000,00 95,10

05 09 5 2 001 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 65.340.000,00 61.671.000,00 61.671.000,00 94,38

05 09 5 2 001 Belanja modal bangunan gedung kantor 65.340.000,00 61.671.000,00 61.671.000,00 94,38

05 09 5 2 005 Belanja Modal Tugu Peringatan 40.435.200,00 38.923.000,00 38.923.000,00 96,26

05 09 5 2 005 Belanja modal tugu peringatan lainnya 40.435.200,00 38.923.000,00 38.923.000,00 96,26

05 09 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana

Aparatur

73.246.000,00 11.349.220,00 16.663.450,00 22,75

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 73.246.000,00 11.349.220,00 16.663.450,00 22,75

KODE REKENING URAIAN %SISA

ANGGARANSETELAH

PERUBAHANBULAN INI

021 2 001 7.895.000,00 0,00 3.947.500,003 3 05 00 01

1 4 5 7

021 2 26.250.000,00 2.187.500,00 17.500.000,00

2 002 4.238.000,00 603.750,00 2.405.750,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 002 3.750.000,00 312.500,00 2.500.000,00

2 001 22.500.000,00 1.875.000,00 15.000.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 001 3.200.000,00 0,00 0,00

2 5.600.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 166.944.000,00 1.536.000,00 107.200.000,00

2 002 2.400.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 005 6.144.000,00 1.536.000,00 0,00

2 003 160.800.000,00 0,00 107.200.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

045 105.775.200,00 0,00 5.181.200,00

179.021.200,00 5.314.230,00 61.763.750,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 00

045 4 0,00 0,00 0,00

4 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 045

045 4 0,00 0,00 0,00

4 005 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 045

045 4 003 0,00 0,00 0,00

4 001 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 045

045 5 105.775.200,00 0,00 5.181.200,00

4 006 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 045

045 5 001 65.340.000,00 0,00 3.669.000,00

5 65.340.000,00 0,00 3.669.000,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 045

045 5 003 40.435.200,00 0,00 1.512.200,00

5 40.435.200,00 0,00 1.512.200,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 045

046 2 73.246.000,00 5.314.230,00 56.582.550,00

73.246.000,00 5.314.230,00 56.582.550,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 046

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 3

KODE REKENING URAIAN

ANGGARAN REALISASI

%SISA

ANGGARAN

Page 99: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

SEBELUM

PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI

2 3 5 5 6 = 5/4

05 09 5 2 005 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 44.546.000,00 4.149.220,00 8.863.450,00 19,90

05 09 5 2 005 Belanja bahan bakar minyak dan pelumas 29.196.000,00 4.149.220,00 8.664.950,00 29,68

05 09 5 2 005 Belanja jasa servis dan penggantian suku cadang 12.500.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 005 Belanja STNK kendaraan dinas/operasional 2.850.000,00 0,00 198.500,00 6,96

05 09 5 2 124 Belanja Pemeliharaan Alat Rumah Tangga 8.400.000,00 1.800.000,00 2.400.000,00 28,57

05 09 5 2 124 Belanja pemeliharaan alat pendingin 8.400.000,00 1.800.000,00 2.400.000,00 28,57

05 09 5 2 125 Belanja Pemeliharaan Komputer 20.300.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 26,60

05 09 5 2 125 Belanja pemeliharaan personal komputer 11.200.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 25,00

05 09 5 2 125 Belanja pemeliharaan peralatan personal komputer 9.100.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 28,57

05 09 5 2 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

9.137.000,00 1.711.000,00 1.711.000,00 41,86

05 09 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP

5.050.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 2.226.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 003 Uang lembur 2.226.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 2.226.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.824.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 960.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 960.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 1.864.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 1.864.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 1.711.000,00 1.711.000,00 1.711.000,00 100,00

05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 744.000,00 744.000,00 744.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Uang lembur 744.000,00 744.000,00 744.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 744.000,00 744.000,00 744.000,00 100,00

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 967.000,00 967.000,00 967.000,00 100,00

05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 287.000,00 287.000,00 287.000,00 100,00

05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 287.000,00 287.000,00 287.000,00 100,00

05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 680.000,00 680.000,00 680.000,00 100,00

05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 680.000,00 680.000,00 680.000,00 100,00

BULAN INI

1 4 5 7

KODE REKENING URAIAN %SISA

ANGGARANSETELAH

PERUBAHAN

046 2 001 29.196.000,00 4.515.730,00 20.531.050,00

2 44.546.000,00 4.714.230,00 35.682.550,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 046

046 2 004 2.850.000,00 198.500,00 2.651.500,00

2 002 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 046

046 2 004 8.400.000,00 600.000,00 6.000.000,00

2 8.400.000,00 600.000,00 6.000.000,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 046

046 2 002 11.200.000,00 0,00 8.400.000,00

2 20.300.000,00 0,00 14.900.000,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 046

00 4.087.000,00 0,00 2.376.000,00

2 005 9.100.000,00 0,00 6.500.000,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 02 046

001 1 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 001

001 1 001 0,00 0,00 0,00

1 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 001

001 2 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 001

001 2 0,00 0,00 0,00

2 002 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 001

003 1.711.000,00 0,00 0,00

2 005 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 001

003 1 744.000,00 0,00 0,00

1 744.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 003

003 2 967.000,00 0,00 0,00

1 001 744.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 003

003 2 002 287.000,00 0,00 0,00

2 287.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 003

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 4

KODE REKENING URAIAN

ANGGARAN REALISASI

%SISA

ANGGARAN

003 2 005 680.000,00 0,00 0,00

2 680.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 003

Page 100: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

SEBELUM

PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI

2 3 5 5 6 = 5/4

05 09 5 2 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD 2.376.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 2.124.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 003 Uang lembur 2.124.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 2.124.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 252.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 252.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 252.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

KECAMATAN

380.465.250,00 90.006.000,00 97.965.000,00 40,31

05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan 148.900.000,00 45.137.500,00 45.137.500,00 34,32

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 148.900.000,00 45.137.500,00 45.137.500,00 34,32

05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 5.800.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 003 Belanja penggantian transport 5.800.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 7.500.000,00 937.500,00 937.500,00 100,00

05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 7.500.000,00 937.500,00 937.500,00 100,00

05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00

05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 6.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00

05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 129.600.000,00 43.200.000,00 43.200.000,00 33,33

05 09 5 2 021 Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan 129.600.000,00 43.200.000,00 43.200.000,00 33,33

05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban

Masyarakat

22.300.000,00 800.000,00 1.600.000,00 33,33

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 22.300.000,00 800.000,00 1.600.000,00 33,33

05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 14.800.000,00 800.000,00 1.600.000,00 33,33

05 09 5 2 003 Belanja penggantian transport 14.800.000,00 800.000,00 1.600.000,00 33,33

05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 7.500.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 7.500.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat 120.877.500,00 20.147.500,00 26.922.500,00 49,86

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 120.877.500,00 20.147.500,00 26.922.500,00 49,86

05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 20.650.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 003 Belanja dekorasi 5.200.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 003 Belanja penggantian transport 14.450.000,00 0,00 0,00 0

KODE REKENING URAIAN %SISA

ANGGARANSETELAH

PERUBAHANBULAN INI

007 2.376.000,00 0,00 2.376.000,003 3 05 00 06

1 4 5 7

007 1 2.124.000,00 0,00 2.124.000,00

1 2.124.000,00 0,00 2.124.000,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 007

007 2 252.000,00 0,00 252.000,00

1 001 2.124.000,00 0,00 2.124.000,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 007

007 2 002 252.000,00 0,00 252.000,00

2 252.000,00 0,00 252.000,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 007

003 131.537.500,00 0,00 86.400.000,00

243.049.250,00 7.959.000,00 145.084.250,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 00

003 2 0,00 0,00 0,00

2 131.537.500,00 0,00 86.400.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 003

003 2 937.500,00 0,00 0,00

2 024 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 003

003 2 1.000.000,00 0,00 0,00

2 001 937.500,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 003

003 2 129.600.000,00 0,00 86.400.000,00

2 001 1.000.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 003

004 4.800.000,00 800.000,00 3.200.000,00

2 003 129.600.000,00 0,00 86.400.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 003

004 2 4.800.000,00 800.000,00 3.200.000,00

2 4.800.000,00 800.000,00 3.200.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 004

004 2 0,00 0,00 0,00

2 024 4.800.000,00 800.000,00 3.200.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 004

005 54.000.000,00 6.775.000,00 27.077.500,00

2 001 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 004

005 2 0,00 0,00 0,00

2 54.000.000,00 6.775.000,00 27.077.500,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

005 2 024 0,00 0,00 0,00

2 014 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 5

KODE REKENING URAIAN

ANGGARAN REALISASI

%SISA

ANGGARAN

Page 101: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

SEBELUM

PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI

2 3 5 5 6 = 5/4

05 09 5 2 003 Belanja jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli 1.000.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.040.000,00 522.500,00 735.000,00 29,40

05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 3.040.000,00 522.500,00 735.000,00 29,40

05 09 5 2 008 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 700.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 008 Belanja sewa sarana mobilitas darat 700.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 010 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 1.500.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 010 Belanja sewa alat studio 1.500.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 71.187.500,00 5.625.000,00 12.187.500,00 32,50

05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 42.375.000,00 5.625.000,00 8.437.500,00 30,00

05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman kegiatan tertentu 28.812.500,00 0,00 3.750.000,00 40,00

05 09 5 2 014 Belanja Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 23.800.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 100,00

05 09 5 2 014 Belanja pakaian olah raga 23.800.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 100,00

05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan

Pembangunan

8.782.000,00 8.782.000,00 8.782.000,00 100,00

05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 576.000,00 576.000,00 576.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Uang lembur 576.000,00 576.000,00 576.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 576.000,00 576.000,00 576.000,00 100,00

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 8.206.000,00 8.206.000,00 8.206.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Belanja dekorasi 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00

05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 159.000,00 159.000,00 159.000,00 100,00

05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 159.000,00 159.000,00 159.000,00 100,00

05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 5.625.000,00 5.625.000,00 5.625.000,00 100,00

05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 5.625.000,00 5.625.000,00 5.625.000,00 100,00

05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00

05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00

05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 472.000,00 472.000,00 472.000,00 100,00

05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 472.000,00 472.000,00 472.000,00 100,00

05 09 5 2 Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat 79.605.750,00 15.139.000,00 15.523.000,00 35,34

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 79.605.750,00 15.139.000,00 15.523.000,00 35,34

SEBELUM

PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI

BULAN INI

1 4 5 7

KODE REKENING URAIAN %SISA

ANGGARANSETELAH

PERUBAHAN

005 2 2.500.000,00 212.500,00 1.765.000,00

2 025 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

005 2 0,00 0,00 0,00

2 002 2.500.000,00 212.500,00 1.765.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

005 2 0,00 0,00 0,00

2 001 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

005 2 37.500.000,00 6.562.500,00 25.312.500,00

2 005 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

005 2 003 9.375.000,00 3.750.000,00 5.625.000,00

2 001 28.125.000,00 2.812.500,00 19.687.500,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

005 2 004 14.000.000,00 0,00 0,00

2 14.000.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

006 1 576.000,00 0,00 0,00

8.782.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

006 1 001 576.000,00 0,00 0,00

1 576.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

006 2 150.000,00 0,00 0,00

2 8.206.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

006 2 159.000,00 0,00 0,00

2 014 150.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

006 2 5.625.000,00 0,00 0,00

2 002 159.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

006 2 1.800.000,00 0,00 0,00

2 001 5.625.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

006 2 472.000,00 0,00 0,00

2 001 1.800.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

007 43.929.750,00 384.000,00 28.406.750,00

2 005 472.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 6

KODE REKENING URAIAN

ANGGARAN REALISASI

%SISA

ANGGARANSETELAH

PERUBAHANBULAN INI

2 43.929.750,00 384.000,00 28.406.750,003 3 05 00 39 007

Page 102: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

2 3 5 5 6 = 5/4

05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 750.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 003 Belanja jasa juri/wasit 750.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.593.750,00 387.000,00 387.000,00 24,28

05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 1.593.750,00 387.000,00 387.000,00 24,28

05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 5.400.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.400.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 68.112.000,00 14.752.000,00 15.136.000,00 35,75

05 09 5 2 021 Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan 61.200.000,00 13.600.000,00 13.600.000,00 33,33

05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 6.912.000,00 1.152.000,00 1.536.000,00 100,00

05 09 5 2 022 Belanja Barang dan/atau Uang Yang Akan Diserahkan

Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

3.750.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 022 Belanja hadiah barang 3.750.000,00 0,00 0,00 0

Jumlah Belanja 1.874.070.434,00 2.516.970.230,00 52,16

Surplus / Defisit (6.891.545.870,00) (1.874.070.434,00) (2.516.970.230,00) 52,16

007 2 0,00 0,00 0,003 3 05 00 39

1 4 5 7

007 2 1.593.750,00 0,00 1.206.750,00

2 030 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 007

007 2 0,00 0,00 0,00

2 002 1.593.750,00 0,00 1.206.750,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 007

007 2 42.336.000,00 384.000,00 27.200.000,00

2 001 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 007

007 2 005 1.536.000,00 384.000,00 0,00

2 003 40.800.000,00 0,00 27.200.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 007

007 2 002 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 007

Lumajang, 31 Mei 2020

Mengetahui,

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

ABDUL BASAR, SH

NIP. 19621010 198503 1 026

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 7

(4.825.245.591,00) (642.899.796,00)

642.899.796,00

Page 103: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

SEBELUM

PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI

2 3 5 5 6 = 5/4

05 09 5 BELANJA 6.891.545.870,00 2.544.570.230,00 2.977.103.909,00 61,70

05 09 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.744.518.030,00 2.124.691.071,00 2.490.648.742,00 62,61

05 09 5 1 BELANJA PEGAWAI 5.744.518.030,00 2.124.691.071,00 2.490.648.742,00 62,61

05 09 5 1 001 Gaji dan Tunjangan 3.727.456.030,00 1.449.543.691,00 1.685.930.380,00 71,37

05 09 5 1 001 Gaji pokok PNS / uang representasi 2.941.095.676,00 1.142.106.036,00 1.326.837.798,00 70,87

05 09 5 1 001 Tunjangan keluarga 275.119.250,00 105.935.274,00 123.379.414,00 70,31

05 09 5 1 001 Tunjangan jabatan 305.958.792,00 118.515.000,00 137.005.000,00 76,39

05 09 5 1 001 Tunjangan fungsional umum 45.740.100,00 20.850.000,00 24.445.000,00 67,22

05 09 5 1 001 Tunjangan beras 132.537.230,00 52.359.660,00 62.643.300,00 75,09

05 09 5 1 001 Tunjangan PPh/tunjangan khusus 3.899.812,00 634.684,00 700.959,00 81,30

05 09 5 1 001 Pembulatan gaji 56.608,00 13.346,00 15.794,00 49,26

05 09 5 1 001 Iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian 23.048.562,00 9.129.691,00 10.903.115,00 75,85

05 09 5 1 002 Tambahan Penghasilan PNS 2.017.062.000,00 675.147.380,00 804.718.362,00 49,80

05 09 5 1 002 Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja 2.017.062.000,00 675.147.380,00 804.718.362,00 49,80

05 09 5 2 BELANJA LANGSUNG 1.147.027.840,00 419.879.159,00 486.455.167,00 57,43

05 09 5 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 540.604.390,00 188.745.709,00 222.971.717,00 52,97

05 09 5 2 Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran 540.604.390,00 188.745.709,00 222.971.717,00 52,97

05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 74.361.000,00 20.054.000,00 26.679.000,00 57,96

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020BAGIAN BULAN JUNI

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.05 PEMERINTAHAN UMUM

BULAN INI

1 4 5 7

ORGANISASI : 3.05.09 KECAMATAN LUMAJANG

KODE REKENING URAIAN

ANGGARAN REALISASI

%SISA

ANGGARANSETELAH

PERUBAHAN

00 4.825.245.591,00 432.533.679,00 1.848.141.682,003 3 05 00 00

00 1 3.978.153.071,00 365.957.671,00 1.487.504.329,00

3.978.153.071,00 365.957.671,00 1.487.504.329,00

3 3 05 00 00

3 3 05 00 00 00

00 1 001 1.872.283.031,00 184.731.762,00 545.445.233,00

1 2.362.149.231,00 236.386.689,00 676.218.851,00

3 3 05 00 00

3 3 05 00 00 00

00 1 003 179.340.012,00 18.490.000,00 42.335.012,00

1 002 175.471.190,00 17.444.140,00 52.091.776,00

3 3 05 00 00

3 3 05 00 00 00

00 1 006 83.421.338,00 10.283.640,00 20.778.038,00

1 005 36.364.450,00 3.595.000,00 11.919.450,00

3 3 05 00 00

3 3 05 00 00 00

00 1 008 32.065,00 2.448,00 16.271,00

1 007 862.180,00 66.275,00 161.221,00

3 3 05 00 00

3 3 05 00 00 00

00 1 1.616.003.840,00 129.570.982,00 811.285.478,00

1 021 14.374.965,00 1.773.424,00 3.471.850,00

3 3 05 00 00

3 3 05 00 00 00

00 847.092.520,00 66.576.008,00 360.637.353,00

1 001 1.616.003.840,00 129.570.982,00 811.285.478,00

3 3 05 00 00

3 3 05 00 00 00

021 420.935.070,00 34.226.008,00 197.963.353,00

420.935.070,00 34.226.008,00 197.963.353,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 00

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 1

1 46.029.000,00 6.625.000,00 19.350.000,003 3 05 00 01 021

Page 104: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

SEBELUM

PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI

2 3 5 5 6 = 5/4

05 09 5 2 001 Honorarium PNS 39.225.000,00 13.250.000,00 19.875.000,00 50,67

05 09 5 2 001 Honorarium pengadaan barang/jasa 5.925.000,00 2.150.000,00 3.225.000,00 54,43

05 09 5 2 001 Honorarium pengurus barang 2.400.000,00 800.000,00 1.200.000,00 50,00

05 09 5 2 001 Honorarium pemeriksa hasil pekerjaan 1.200.000,00 400.000,00 600.000,00 50,00

05 09 5 2 001 Honorarium pengguna anggaran 8.400.000,00 2.800.000,00 4.200.000,00 50,00

05 09 5 2 001 Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan 4.500.000,00 1.500.000,00 2.250.000,00 50,00

05 09 5 2 001 Honorarium bendahara 6.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 50,00

05 09 5 2 001 Honorarium PPK-SKPD (verifikator) 7.200.000,00 2.400.000,00 3.600.000,00 50,00

05 09 5 2 001 Honorarium petugas pengelola sistem akuntansi 3.600.000,00 1.200.000,00 1.800.000,00 50,00

05 09 5 2 003 Uang lembur 35.136.000,00 6.804.000,00 6.804.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 35.136.000,00 6.804.000,00 6.804.000,00 100,00

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 466.243.390,00 168.691.709,00 196.292.717,00 52,36

05 09 5 2 001 Belanja Bahan Pakai habis 39.373.770,00 29.162.965,00 29.162.965,00 84,85

05 09 5 2 001 Belanja alat tulis kantor 22.768.970,00 22.765.000,00 22.765.000,00 100,00

05 09 5 2 001 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, bateray kering) 2.902.380,00 1.369.250,00 1.369.250,00 47,18

05 09 5 2 001 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 930.000,00 465.000,00 465.000,00 50,00

05 09 5 2 001 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 4.272.420,00 2.063.715,00 2.063.715,00 48,30

05 09 5 2 001 Belanja umbul-umbul/bendera 2.500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,00

05 09 5 2 001 Belanja spanduk/baliho/banner 6.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 66,67

05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 112.800.000,00 39.068.716,00 46.702.864,00 42,41

05 09 5 2 003 Belanja telepon 3.600.000,00 825.000,00 990.000,00 27,50

05 09 5 2 003 Belanja air 9.600.000,00 2.931.500,00 3.532.200,00 36,79

05 09 5 2 003 Belanja listrik 72.000.000,00 25.087.000,00 30.105.000,00 41,81

05 09 5 2 003 Belanja surat kabar/majalah 3.600.000,00 920.000,00 920.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Belanja kawat/faksimili/internet 24.000.000,00 9.305.216,00 11.155.664,00 46,48

05 09 5 2 004 Belanja Premi Asuransi 23.721.120,00 7.186.278,00 8.943.388,00 45,89

05 09 5 2 004 Belanja premi asuransi kesehatan 21.408.840,00 6.343.360,00 7.929.200,00 45,45

05 09 5 2 004 Belanja premi asuransi ketenagakerjaan 2.312.280,00 842.918,00 1.014.188,00 49,63

05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 12.832.500,00 5.779.750,00 6.214.500,00 51,22

KODE REKENING URAIAN

ANGGARAN REALISASI

%SISA

ANGGARANSETELAH

PERUBAHANBULAN INI

021 1 002 5.925.000,00 1.075.000,00 2.700.000,00

1 39.225.000,00 6.625.000,00 19.350.000,00

3 3 05 00 01

1 4 5 7

3 3 05 00 01 021

021 1 005 1.200.000,00 200.000,00 600.000,00

1 004 2.400.000,00 400.000,00 1.200.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 1 048 4.500.000,00 750.000,00 2.250.000,00

1 047 8.400.000,00 1.400.000,00 4.200.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 1 053 7.200.000,00 1.200.000,00 3.600.000,00

1 052 6.000.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 1 6.804.000,00 0,00 0,00

1 054 3.600.000,00 600.000,00 1.800.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 374.906.070,00 27.601.008,00 178.613.353,00

1 001 6.804.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 001 22.765.000,00 0,00 0,00

2 34.369.902,00 0,00 5.206.937,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 004 930.000,00 0,00 465.000,00

2 003 2.902.482,00 0,00 1.533.232,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 020 500.000,00 0,00 0,00

2 005 4.272.420,00 0,00 2.208.705,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 110.120.000,00 7.634.148,00 63.417.136,00

2 021 3.000.000,00 0,00 1.000.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 002 9.600.000,00 600.700,00 6.067.800,00

2 001 3.600.000,00 165.000,00 2.610.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 005 920.000,00 0,00 0,00

2 003 72.000.000,00 5.018.000,00 41.895.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 19.489.168,00 1.757.110,00 10.545.780,00

2 006 24.000.000,00 1.850.448,00 12.844.336,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 003 2.043.648,00 171.270,00 1.029.460,00

2 001 17.445.520,00 1.585.840,00 9.516.320,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 2

2 12.133.000,00 434.750,00 5.918.500,003 3 05 00 01 021

Page 105: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

SEBELUM

PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI

2 3 5 5 6 = 5/4

05 09 5 2 006 Belanja cetak 7.895.000,00 3.947.500,00 3.947.500,00 50,00

05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 4.937.500,00 1.832.250,00 2.267.000,00 53,49

05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 26.250.000,00 8.750.000,00 13.125.000,00 50,00

05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 22.500.000,00 7.500.000,00 11.250.000,00 50,00

05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman tamu 3.750.000,00 1.250.000,00 1.875.000,00 50,00

05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 52.900.000,00 5.600.000,00 5.600.000,00 100,00

05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.900.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 100,00

05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas luar daerah 38.000.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 100,00

05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 198.366.000,00 73.144.000,00 86.544.000,00 51,84

05 09 5 2 021 Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan 181.200.000,00 67.000.000,00 80.400.000,00 50,00

05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 17.166.000,00 6.144.000,00 6.144.000,00 100,00

05 09 5 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

216.821.200,00 117.257.450,00 129.707.450,00 72,45

05 09 5 2 Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan

Prasarana Aparatur

143.575.200,00 100.594.000,00 103.294.000,00 97,65

05 09 5 2 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN 37.800.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 004 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 17.000.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 004 Belanja modal kendaraan bermotor beroda dua 17.000.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 015 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 20.800.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 015 Belanja modal meubelair 6.000.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 015 Belanja modal alat pembersih 4.800.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 015 Belanja modal home use 10.000.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN 105.775.200,00 100.594.000,00 103.294.000,00 97,65

05 09 5 2 001 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 65.340.000,00 61.671.000,00 63.371.000,00 96,99

05 09 5 2 001 Belanja modal bangunan gedung kantor 65.340.000,00 61.671.000,00 63.371.000,00 96,99

05 09 5 2 005 Belanja Modal Tugu Peringatan 40.435.200,00 38.923.000,00 39.923.000,00 98,73

05 09 5 2 005 Belanja modal tugu peringatan lainnya 40.435.200,00 38.923.000,00 39.923.000,00 98,73

05 09 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana

Aparatur

73.246.000,00 16.663.450,00 26.413.450,00 36,06

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 73.246.000,00 16.663.450,00 26.413.450,00 36,06

KODE REKENING URAIAN

ANGGARAN REALISASI

%SISA

ANGGARANSETELAH

PERUBAHANBULAN INI

021 2 002 4.238.000,00 434.750,00 1.971.000,00

2 001 7.895.000,00 0,00 3.947.500,00

3 3 05 00 01

1 4 5 7

3 3 05 00 01 021

021 2 001 22.500.000,00 3.750.000,00 11.250.000,00

2 26.250.000,00 4.375.000,00 13.125.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 5.600.000,00 0,00 0,00

2 002 3.750.000,00 625.000,00 1.875.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 002 2.400.000,00 0,00 0,00

2 001 3.200.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 003 160.800.000,00 13.400.000,00 80.400.000,00

2 166.944.000,00 13.400.000,00 80.400.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

00 179.021.200,00 12.450.000,00 49.313.750,00

2 005 6.144.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 01 021

045 4 0,00 0,00 0,00

105.775.200,00 2.700.000,00 2.481.200,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 045

045 4 005 0,00 0,00 0,00

4 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 045

045 4 001 0,00 0,00 0,00

4 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 045

045 4 006 0,00 0,00 0,00

4 003 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 045

045 5 65.340.000,00 1.700.000,00 1.969.000,00

5 105.775.200,00 2.700.000,00 2.481.200,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 045

045 5 40.435.200,00 1.000.000,00 512.200,00

5 001 65.340.000,00 1.700.000,00 1.969.000,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 045

046 73.246.000,00 9.750.000,00 46.832.550,00

5 003 40.435.200,00 1.000.000,00 512.200,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 045

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 3

2 73.246.000,00 9.750.000,00 46.832.550,003 3 05 00 02 046

Page 106: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

SEBELUM

PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI

2 3 5 5 6 = 5/4

05 09 5 2 005 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 44.546.000,00 8.863.450,00 14.613.450,00 32,81

05 09 5 2 005 Belanja bahan bakar minyak dan pelumas 29.196.000,00 8.664.950,00 8.664.950,00 29,68

05 09 5 2 005 Belanja jasa servis dan penggantian suku cadang 12.500.000,00 0,00 5.750.000,00 46,00

05 09 5 2 005 Belanja STNK kendaraan dinas/operasional 2.850.000,00 198.500,00 198.500,00 6,96

05 09 5 2 124 Belanja Pemeliharaan Alat Rumah Tangga 8.400.000,00 2.400.000,00 3.000.000,00 35,71

05 09 5 2 124 Belanja pemeliharaan alat pendingin 8.400.000,00 2.400.000,00 3.000.000,00 35,71

05 09 5 2 125 Belanja Pemeliharaan Komputer 20.300.000,00 5.400.000,00 8.800.000,00 43,35

05 09 5 2 125 Belanja pemeliharaan personal komputer 11.200.000,00 2.800.000,00 4.900.000,00 43,75

05 09 5 2 125 Belanja pemeliharaan peralatan personal komputer 9.100.000,00 2.600.000,00 3.900.000,00 42,86

05 09 5 2 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

9.137.000,00 1.711.000,00 1.711.000,00 41,86

05 09 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP

5.050.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 2.226.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 003 Uang lembur 2.226.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 2.226.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.824.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 960.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 960.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 1.864.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 1.864.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 1.711.000,00 1.711.000,00 1.711.000,00 100,00

05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 744.000,00 744.000,00 744.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Uang lembur 744.000,00 744.000,00 744.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 744.000,00 744.000,00 744.000,00 100,00

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 967.000,00 967.000,00 967.000,00 100,00

05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 287.000,00 287.000,00 287.000,00 100,00

05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 287.000,00 287.000,00 287.000,00 100,00

05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 680.000,00 680.000,00 680.000,00 100,00

05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 680.000,00 680.000,00 680.000,00 100,00

KODE REKENING URAIAN

ANGGARAN REALISASI

%SISA

ANGGARANSETELAH

PERUBAHANBULAN INI

046 2 001 29.196.000,00 0,00 20.531.050,00

2 44.546.000,00 5.750.000,00 29.932.550,00

3 3 05 00 02

1 4 5 7

3 3 05 00 02 046

046 2 004 2.850.000,00 0,00 2.651.500,00

2 002 12.500.000,00 5.750.000,00 6.750.000,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 046

046 2 004 8.400.000,00 600.000,00 5.400.000,00

2 8.400.000,00 600.000,00 5.400.000,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 046

046 2 002 11.200.000,00 2.100.000,00 6.300.000,00

2 20.300.000,00 3.400.000,00 11.500.000,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 046

00 4.087.000,00 0,00 2.376.000,00

2 005 9.100.000,00 1.300.000,00 5.200.000,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 02 046

001 1 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 001

001 1 001 0,00 0,00 0,00

1 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 001

001 2 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 001

001 2 0,00 0,00 0,00

2 002 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 001

003 1.711.000,00 0,00 0,00

2 005 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 001

003 1 744.000,00 0,00 0,00

1 744.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 003

003 2 967.000,00 0,00 0,00

1 001 744.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 003

003 2 002 287.000,00 0,00 0,00

2 287.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 003

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 4

003 2 005 680.000,00 0,00 0,00

2 680.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 003

Page 107: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

SEBELUM

PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI

2 3 5 5 6 = 5/4

05 09 5 2 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD 2.376.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 2.124.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 003 Uang lembur 2.124.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 2.124.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 252.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 252.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 252.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

KECAMATAN

380.465.250,00 112.165.000,00 132.065.000,00 54,34

05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan 148.900.000,00 55.937.500,00 66.737.500,00 50,74

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 148.900.000,00 55.937.500,00 66.737.500,00 50,74

05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 5.800.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 003 Belanja penggantian transport 5.800.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 7.500.000,00 937.500,00 937.500,00 100,00

05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 7.500.000,00 937.500,00 937.500,00 100,00

05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00

05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 6.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00

05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 129.600.000,00 54.000.000,00 64.800.000,00 50,00

05 09 5 2 021 Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan 129.600.000,00 54.000.000,00 64.800.000,00 50,00

05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban

Masyarakat

22.300.000,00 1.600.000,00 2.400.000,00 50,00

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 22.300.000,00 1.600.000,00 2.400.000,00 50,00

05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 14.800.000,00 1.600.000,00 2.400.000,00 50,00

05 09 5 2 003 Belanja penggantian transport 14.800.000,00 1.600.000,00 2.400.000,00 50,00

05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 7.500.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 7.500.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat 120.877.500,00 26.922.500,00 31.822.500,00 58,93

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 120.877.500,00 26.922.500,00 31.822.500,00 58,93

05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 20.650.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 003 Belanja dekorasi 5.200.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 003 Belanja penggantian transport 14.450.000,00 0,00 0,00 0

KODE REKENING URAIAN

ANGGARAN REALISASI

%SISA

ANGGARANSETELAH

PERUBAHANBULAN INI

007 1 2.124.000,00 0,00 2.124.000,00

2.376.000,00 0,00 2.376.000,00

3 3 05 00 06

1 4 5 7

3 3 05 00 06 007

007 1 001 2.124.000,00 0,00 2.124.000,00

1 2.124.000,00 0,00 2.124.000,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 007

007 2 252.000,00 0,00 252.000,00

2 252.000,00 0,00 252.000,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 007

00 243.049.250,00 19.900.000,00 110.984.250,00

2 002 252.000,00 0,00 252.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 06 007

003 2 131.537.500,00 10.800.000,00 64.800.000,00

131.537.500,00 10.800.000,00 64.800.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 003

003 2 024 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 003

003 2 001 937.500,00 0,00 0,00

2 937.500,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 003

003 2 001 1.000.000,00 0,00 0,00

2 1.000.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 003

003 2 003 129.600.000,00 10.800.000,00 64.800.000,00

2 129.600.000,00 10.800.000,00 64.800.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 003

004 2 4.800.000,00 800.000,00 2.400.000,00

4.800.000,00 800.000,00 2.400.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 004

004 2 024 4.800.000,00 800.000,00 2.400.000,00

2 4.800.000,00 800.000,00 2.400.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 004

004 2 001 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 004

005 2 54.000.000,00 4.900.000,00 22.177.500,00

54.000.000,00 4.900.000,00 22.177.500,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

005 2 014 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 5

2 024 0,00 0,00 0,003 3 05 00 39 005

Page 108: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

SEBELUM

PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI

2 3 5 5 6 = 5/4

05 09 5 2 003 Belanja jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli 1.000.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.040.000,00 735.000,00 947.500,00 37,90

05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 3.040.000,00 735.000,00 947.500,00 37,90

05 09 5 2 008 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 700.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 008 Belanja sewa sarana mobilitas darat 700.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 010 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 1.500.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 010 Belanja sewa alat studio 1.500.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 71.187.500,00 12.187.500,00 16.875.000,00 45,00

05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 42.375.000,00 8.437.500,00 11.250.000,00 40,00

05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman kegiatan tertentu 28.812.500,00 3.750.000,00 5.625.000,00 60,00

05 09 5 2 014 Belanja Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 23.800.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 100,00

05 09 5 2 014 Belanja pakaian olah raga 23.800.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 100,00

05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan

Pembangunan

8.782.000,00 8.782.000,00 8.782.000,00 100,00

05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 576.000,00 576.000,00 576.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Uang lembur 576.000,00 576.000,00 576.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 576.000,00 576.000,00 576.000,00 100,00

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 8.206.000,00 8.206.000,00 8.206.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Belanja dekorasi 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00

05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 159.000,00 159.000,00 159.000,00 100,00

05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 159.000,00 159.000,00 159.000,00 100,00

05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 5.625.000,00 5.625.000,00 5.625.000,00 100,00

05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 5.625.000,00 5.625.000,00 5.625.000,00 100,00

05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00

05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00

05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 472.000,00 472.000,00 472.000,00 100,00

05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 472.000,00 472.000,00 472.000,00 100,00

05 09 5 2 Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat 79.605.750,00 18.923.000,00 22.323.000,00 50,82

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 79.605.750,00 18.923.000,00 22.323.000,00 50,82

KODE REKENING URAIAN

ANGGARAN REALISASI

%SISA

ANGGARANSETELAH

PERUBAHANBULAN INI

005 2 2.500.000,00 212.500,00 1.552.500,00

2 025 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

1 4 5 7

3 3 05 00 39 005

005 2 0,00 0,00 0,00

2 002 2.500.000,00 212.500,00 1.552.500,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

005 2 0,00 0,00 0,00

2 001 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

005 2 37.500.000,00 4.687.500,00 20.625.000,00

2 005 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

005 2 003 9.375.000,00 1.875.000,00 3.750.000,00

2 001 28.125.000,00 2.812.500,00 16.875.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

005 2 004 14.000.000,00 0,00 0,00

2 14.000.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

006 1 576.000,00 0,00 0,00

8.782.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

006 1 001 576.000,00 0,00 0,00

1 576.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

006 2 150.000,00 0,00 0,00

2 8.206.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

006 2 159.000,00 0,00 0,00

2 014 150.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

006 2 5.625.000,00 0,00 0,00

2 002 159.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

006 2 1.800.000,00 0,00 0,00

2 001 5.625.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

006 2 472.000,00 0,00 0,00

2 001 1.800.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

007 43.929.750,00 3.400.000,00 21.606.750,00

2 005 472.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 6

2 43.929.750,00 3.400.000,00 21.606.750,003 3 05 00 39 007

Page 109: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

SEBELUM

PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI

2 3 5 5 6 = 5/4

05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 750.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 003 Belanja jasa juri/wasit 750.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.593.750,00 387.000,00 387.000,00 24,28

05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 1.593.750,00 387.000,00 387.000,00 24,28

05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 5.400.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.400.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 68.112.000,00 18.536.000,00 21.936.000,00 51,81

05 09 5 2 021 Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan 61.200.000,00 17.000.000,00 20.400.000,00 50,00

05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 6.912.000,00 1.536.000,00 1.536.000,00 100,00

05 09 5 2 022 Belanja Barang dan/atau Uang Yang Akan Diserahkan

Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

3.750.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 022 Belanja hadiah barang 3.750.000,00 0,00 0,00 0

Jumlah Belanja 2.544.570.230,00 2.977.103.909,00 61,70

Surplus / Defisit (6.891.545.870,00) (2.544.570.230,00) (2.977.103.909,00) 61,70

KODE REKENING URAIAN

ANGGARAN REALISASI

%SISA

ANGGARANSETELAH

PERUBAHANBULAN INI

007 2 0,00 0,00 0,003 3 05 00 39

1 4 5 7

007 2 1.593.750,00 0,00 1.206.750,00

2 030 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 007

007 2 0,00 0,00 0,00

2 002 1.593.750,00 0,00 1.206.750,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 007

007 2 42.336.000,00 3.400.000,00 20.400.000,00

2 001 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 007

007 2 005 1.536.000,00 0,00 0,00

2 003 40.800.000,00 3.400.000,00 20.400.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 007

007 2 002 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 007

Lumajang, 30 Juni 2020

Mengetahui,

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

ABDUL BASAR, SH

NIP. 19621010 198503 1 026

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 7

(4.825.245.591,00) (432.533.679,00)

432.533.679,00

Page 110: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

SEBELUM

PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI

2 3 5 5 6 = 5/4

05 09 5 BELANJA 6.891.545.870,00 2.977.103.909,00 3.402.404.016,00 70,51

05 09 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.744.518.030,00 2.490.648.742,00 2.851.898.308,00 71,69

05 09 5 1 BELANJA PEGAWAI 5.744.518.030,00 2.490.648.742,00 2.851.898.308,00 71,69

05 09 5 1 001 Gaji dan Tunjangan 3.727.456.030,00 1.685.930.380,00 1.920.865.191,00 81,32

05 09 5 1 001 Gaji pokok PNS / uang representasi 2.941.095.676,00 1.326.837.798,00 1.510.391.998,00 80,67

05 09 5 1 001 Tunjangan keluarga 275.119.250,00 123.379.414,00 141.098.194,00 80,41

05 09 5 1 001 Tunjangan jabatan 305.958.792,00 137.005.000,00 154.885.000,00 86,36

05 09 5 1 001 Tunjangan fungsional umum 45.740.100,00 24.445.000,00 28.040.000,00 77,11

05 09 5 1 001 Tunjangan beras 132.537.230,00 62.643.300,00 72.999.360,00 87,51

05 09 5 1 001 Tunjangan PPh/tunjangan khusus 3.899.812,00 700.959,00 767.234,00 88,99

05 09 5 1 001 Pembulatan gaji 56.608,00 15.794,00 18.171,00 56,67

05 09 5 1 001 Iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian 23.048.562,00 10.903.115,00 12.665.234,00 88,11

05 09 5 1 002 Tambahan Penghasilan PNS 2.017.062.000,00 804.718.362,00 931.033.117,00 57,61

05 09 5 1 002 Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja 2.017.062.000,00 804.718.362,00 931.033.117,00 57,61

05 09 5 2 BELANJA LANGSUNG 1.147.027.840,00 486.455.167,00 550.505.708,00 64,99

05 09 5 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 540.604.390,00 222.971.717,00 257.360.708,00 61,14

05 09 5 2 Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran 540.604.390,00 222.971.717,00 257.360.708,00 61,14

05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 74.361.000,00 26.679.000,00 29.876.000,00 64,91

KODE REKENING URAIAN

ANGGARAN REALISASI

%SISA

ANGGARANSETELAH

PERUBAHANBULAN INI

BAGIAN BULAN JULI

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.05 PEMERINTAHAN UMUM

ORGANISASI : 3.05.09 KECAMATAN LUMAJANG

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

00 4.825.245.591,00 425.300.107,00 1.422.841.575,003 3 05 00 00

1 4 5 7

00 1 3.978.153.071,00 361.249.566,00 1.126.254.763,00

3.978.153.071,00 361.249.566,00 1.126.254.763,00

3 3 05 00 00

3 3 05 00 00 00

00 1 001 1.872.283.031,00 183.554.200,00 361.891.033,00

1 2.362.149.231,00 234.934.811,00 441.284.040,00

3 3 05 00 00

3 3 05 00 00 00

00 1 003 179.340.012,00 17.880.000,00 24.455.012,00

1 002 175.471.190,00 17.718.780,00 34.372.996,00

3 3 05 00 00

3 3 05 00 00 00

00 1 006 83.421.338,00 10.356.060,00 10.421.978,00

1 005 36.364.450,00 3.595.000,00 8.324.450,00

3 3 05 00 00

3 3 05 00 00 00

00 1 008 32.065,00 2.377,00 13.894,00

1 007 862.180,00 66.275,00 94.946,00

3 3 05 00 00

3 3 05 00 00 00

00 1 1.616.003.840,00 126.314.755,00 684.970.723,00

1 021 14.374.965,00 1.762.119,00 1.709.731,00

3 3 05 00 00

3 3 05 00 00 00

00 847.092.520,00 64.050.541,00 296.586.812,00

1 001 1.616.003.840,00 126.314.755,00 684.970.723,00

3 3 05 00 00

3 3 05 00 00 00

021 420.935.070,00 34.388.991,00 163.574.362,00

420.935.070,00 34.388.991,00 163.574.362,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 00

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 1

KODE REKENING URAIAN

ANGGARAN REALISASI

%SISA

ANGGARAN

1 46.029.000,00 3.197.000,00 16.153.000,003 3 05 00 01 021

Page 111: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

SEBELUM

PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI

2 3 5 5 6 = 5/4

05 09 5 2 001 Honorarium PNS 39.225.000,00 19.875.000,00 23.072.000,00 58,82

05 09 5 2 001 Honorarium pengadaan barang/jasa 5.925.000,00 3.225.000,00 3.675.000,00 62,03

05 09 5 2 001 Honorarium pengurus barang 2.400.000,00 1.200.000,00 1.400.000,00 58,33

05 09 5 2 001 Honorarium pemeriksa hasil pekerjaan 1.200.000,00 600.000,00 700.000,00 58,33

05 09 5 2 001 Honorarium pengguna anggaran 8.400.000,00 4.200.000,00 4.874.000,00 58,02

05 09 5 2 001 Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan 4.500.000,00 2.250.000,00 2.625.000,00 58,33

05 09 5 2 001 Honorarium bendahara 6.000.000,00 3.000.000,00 3.499.000,00 58,32

05 09 5 2 001 Honorarium PPK-SKPD (verifikator) 7.200.000,00 3.600.000,00 4.199.000,00 58,32

05 09 5 2 001 Honorarium petugas pengelola sistem akuntansi 3.600.000,00 1.800.000,00 2.100.000,00 58,33

05 09 5 2 003 Uang lembur 35.136.000,00 6.804.000,00 6.804.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 35.136.000,00 6.804.000,00 6.804.000,00 100,00

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 466.243.390,00 196.292.717,00 227.484.708,00 60,68

05 09 5 2 001 Belanja Bahan Pakai habis 39.373.770,00 29.162.965,00 31.196.197,00 90,77

05 09 5 2 001 Belanja alat tulis kantor 22.768.970,00 22.765.000,00 22.765.000,00 100,00

05 09 5 2 001 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, bateray

kering)

2.902.380,00 1.369.250,00 2.902.482,00 100,00

05 09 5 2 001 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 930.000,00 465.000,00 465.000,00 50,00

05 09 5 2 001 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 4.272.420,00 2.063.715,00 2.063.715,00 48,30

05 09 5 2 001 Belanja umbul-umbul/bendera 2.500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,00

05 09 5 2 001 Belanja spanduk/baliho/banner 6.000.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00 83,33

05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 112.800.000,00 46.702.864,00 54.299.763,00 49,31

05 09 5 2 003 Belanja telepon 3.600.000,00 990.000,00 1.155.000,00 32,08

05 09 5 2 003 Belanja air 9.600.000,00 3.532.200,00 4.078.300,00 42,48

05 09 5 2 003 Belanja listrik 72.000.000,00 30.105.000,00 35.123.000,00 48,78

05 09 5 2 003 Belanja surat kabar/majalah 3.600.000,00 920.000,00 920.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Belanja kawat/faksimili/internet 24.000.000,00 11.155.664,00 13.023.463,00 54,26

05 09 5 2 004 Belanja Premi Asuransi 23.721.120,00 8.943.388,00 10.700.498,00 54,90

05 09 5 2 004 Belanja premi asuransi kesehatan 21.408.840,00 7.929.200,00 9.515.040,00 54,54

05 09 5 2 004 Belanja premi asuransi ketenagakerjaan 2.312.280,00 1.014.188,00 1.185.458,00 58,01

05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 12.832.500,00 6.214.500,00 10.431.750,00 85,98

SEBELUM

PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI

2 3 5 5 6 = 5/4

KODE REKENING URAIAN %SISA

ANGGARANSETELAH

PERUBAHANBULAN INI

021 1 002 5.925.000,00 450.000,00 2.250.000,00

1 39.225.000,00 3.197.000,00 16.153.000,00

3 3 05 00 01

1 4 5 7

3 3 05 00 01 021

021 1 005 1.200.000,00 100.000,00 500.000,00

1 004 2.400.000,00 200.000,00 1.000.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 1 048 4.500.000,00 375.000,00 1.875.000,00

1 047 8.400.000,00 674.000,00 3.526.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 1 053 7.200.000,00 599.000,00 3.001.000,00

1 052 6.000.000,00 499.000,00 2.501.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 1 6.804.000,00 0,00 0,00

1 054 3.600.000,00 300.000,00 1.500.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 374.906.070,00 31.191.991,00 147.421.362,00

1 001 6.804.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 001 22.765.000,00 0,00 0,00

2 34.369.902,00 2.033.232,00 3.173.705,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 004 930.000,00 0,00 465.000,00

2 003 2.902.482,00 1.533.232,00 0,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 020 500.000,00 0,00 0,00

2 005 4.272.420,00 0,00 2.208.705,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 110.120.000,00 7.596.899,00 55.820.237,00

2 021 3.000.000,00 500.000,00 500.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 002 9.600.000,00 546.100,00 5.521.700,00

2 001 3.600.000,00 165.000,00 2.445.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 005 920.000,00 0,00 0,00

2 003 72.000.000,00 5.018.000,00 36.877.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 19.489.168,00 1.757.110,00 8.788.670,00

2 006 24.000.000,00 1.867.799,00 10.976.537,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 003 2.043.648,00 171.270,00 858.190,00

2 001 17.445.520,00 1.585.840,00 7.930.480,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 2

KODE REKENING URAIAN

ANGGARAN REALISASI

%SISA

ANGGARANSETELAH

PERUBAHANBULAN INI

2 12.133.000,00 4.217.250,00 1.701.250,003 3 05 00 01 021

1 4 5 7

Page 112: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

05 09 5 2 006 Belanja cetak 7.895.000,00 3.947.500,00 7.895.000,00 100,00

05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 4.937.500,00 2.267.000,00 2.536.750,00 59,86

05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 26.250.000,00 13.125.000,00 15.312.500,00 58,33

05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 22.500.000,00 11.250.000,00 13.125.000,00 58,33

05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman tamu 3.750.000,00 1.875.000,00 2.187.500,00 58,33

05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 52.900.000,00 5.600.000,00 5.600.000,00 100,00

05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.900.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 100,00

05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas luar daerah 38.000.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 100,00

05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 198.366.000,00 86.544.000,00 99.944.000,00 59,87

05 09 5 2 021 Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan 181.200.000,00 80.400.000,00 93.800.000,00 58,33

05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 17.166.000,00 6.144.000,00 6.144.000,00 100,00

05 09 5 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

216.821.200,00 129.707.450,00 139.869.000,00 78,13

05 09 5 2 Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan

Prasarana Aparatur

143.575.200,00 103.294.000,00 103.294.000,00 97,65

05 09 5 2 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN 37.800.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 004 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 17.000.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 004 Belanja modal kendaraan bermotor beroda dua 17.000.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 015 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 20.800.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 015 Belanja modal meubelair 6.000.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 015 Belanja modal alat pembersih 4.800.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 015 Belanja modal home use 10.000.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN 105.775.200,00 103.294.000,00 103.294.000,00 97,65

05 09 5 2 001 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 65.340.000,00 63.371.000,00 63.371.000,00 96,99

05 09 5 2 001 Belanja modal bangunan gedung kantor 65.340.000,00 63.371.000,00 63.371.000,00 96,99

05 09 5 2 005 Belanja Modal Tugu Peringatan 40.435.200,00 39.923.000,00 39.923.000,00 98,73

05 09 5 2 005 Belanja modal tugu peringatan lainnya 40.435.200,00 39.923.000,00 39.923.000,00 98,73

05 09 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana

Aparatur

73.246.000,00 26.413.450,00 36.575.000,00 49,93

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 73.246.000,00 26.413.450,00 36.575.000,00 49,93

SEBELUM

PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI

2 3 5 5 6 = 5/4

05 09 5 2 005 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 44.546.000,00 14.613.450,00 19.575.000,00 43,94

05 09 5 2 005 Belanja bahan bakar minyak dan pelumas 29.196.000,00 8.664.950,00 13.273.400,00 45,46

05 09 5 2 005 Belanja jasa servis dan penggantian suku cadang 12.500.000,00 5.750.000,00 6.000.000,00 48,00

05 09 5 2 005 Belanja STNK kendaraan dinas/operasional 2.850.000,00 198.500,00 301.600,00 10,58

05 09 5 2 124 Belanja Pemeliharaan Alat Rumah Tangga 8.400.000,00 3.000.000,00 4.800.000,00 57,14

021 2 002 4.238.000,00 269.750,00 1.701.250,00

2 001 7.895.000,00 3.947.500,00 0,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 001 22.500.000,00 1.875.000,00 9.375.000,00

2 26.250.000,00 2.187.500,00 10.937.500,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 5.600.000,00 0,00 0,00

2 002 3.750.000,00 312.500,00 1.562.500,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 002 2.400.000,00 0,00 0,00

2 001 3.200.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 003 160.800.000,00 13.400.000,00 67.000.000,00

2 166.944.000,00 13.400.000,00 67.000.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

00 179.021.200,00 10.161.550,00 39.152.200,00

2 005 6.144.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 01 021

045 4 0,00 0,00 0,00

105.775.200,00 0,00 2.481.200,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 045

045 4 005 0,00 0,00 0,00

4 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 045

045 4 001 0,00 0,00 0,00

4 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 045

045 4 006 0,00 0,00 0,00

4 003 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 045

045 5 65.340.000,00 0,00 1.969.000,00

5 105.775.200,00 0,00 2.481.200,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 045

045 5 40.435.200,00 0,00 512.200,00

5 001 65.340.000,00 0,00 1.969.000,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 045

046 73.246.000,00 10.161.550,00 36.671.000,00

5 003 40.435.200,00 0,00 512.200,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 045

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGHal : 3

KODE REKENING URAIANANGGARAN REALISASI

%SISA

ANGGARANSETELAH

PERUBAHANBULAN INI

2 73.246.000,00 10.161.550,00 36.671.000,003 3 05 00 02 046

046 2 001 29.196.000,00 4.608.450,00 15.922.600,00

2 44.546.000,00 4.961.550,00 24.971.000,00

3 3 05 00 02

1 4 5 7

3 3 05 00 02 046

046 2 004 2.850.000,00 103.100,00 2.548.400,00

2 002 12.500.000,00 250.000,00 6.500.000,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 046

2 8.400.000,00 1.800.000,00 3.600.000,003 3 05 00 02 046

Page 113: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

05 09 5 2 124 Belanja pemeliharaan alat pendingin 8.400.000,00 3.000.000,00 4.800.000,00 57,14

05 09 5 2 125 Belanja Pemeliharaan Komputer 20.300.000,00 8.800.000,00 12.200.000,00 60,10

05 09 5 2 125 Belanja pemeliharaan personal komputer 11.200.000,00 4.900.000,00 7.000.000,00 62,50

05 09 5 2 125 Belanja pemeliharaan peralatan personal komputer 9.100.000,00 3.900.000,00 5.200.000,00 57,14

05 09 5 2 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

9.137.000,00 1.711.000,00 1.711.000,00 41,86

05 09 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP

5.050.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 2.226.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 003 Uang lembur 2.226.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 2.226.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.824.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 960.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 960.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 1.864.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 1.864.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 1.711.000,00 1.711.000,00 1.711.000,00 100,00

05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 744.000,00 744.000,00 744.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Uang lembur 744.000,00 744.000,00 744.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 744.000,00 744.000,00 744.000,00 100,00

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 967.000,00 967.000,00 967.000,00 100,00

05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 287.000,00 287.000,00 287.000,00 100,00

05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 287.000,00 287.000,00 287.000,00 100,00

05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 680.000,00 680.000,00 680.000,00 100,00

05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 680.000,00 680.000,00 680.000,00 100,00

SEBELUM

PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI

2 3 5 5 6 = 5/4

05 09 5 2 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD 2.376.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 2.124.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 003 Uang lembur 2.124.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 2.124.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 252.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 252.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 252.000,00 0,00 0,00 0,00

046 2 004 8.400.000,00 1.800.000,00 3.600.000,003 3 05 00 02

046 2 002 11.200.000,00 2.100.000,00 4.200.000,00

2 20.300.000,00 3.400.000,00 8.100.000,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 046

00 4.087.000,00 0,00 2.376.000,00

2 005 9.100.000,00 1.300.000,00 3.900.000,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 02 046

001 1 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 001

001 1 001 0,00 0,00 0,00

1 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 001

001 2 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 001

001 2 0,00 0,00 0,00

2 002 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 001

003 1.711.000,00 0,00 0,00

2 005 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 001

003 1 744.000,00 0,00 0,00

1 744.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 003

003 2 967.000,00 0,00 0,00

1 001 744.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 003

003 2 002 287.000,00 0,00 0,00

2 287.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 003

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGHal : 4

KODE REKENING URAIAN

ANGGARAN REALISASI

%SISA

ANGGARANSETELAH

PERUBAHANBULAN INI

003 2 005 680.000,00 0,00 0,00

2 680.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 003

007 1 2.124.000,00 0,00 2.124.000,00

2.376.000,00 0,00 2.376.000,00

3 3 05 00 06

1 4 5 7

3 3 05 00 06 007

007 1 001 2.124.000,00 0,00 2.124.000,00

1 2.124.000,00 0,00 2.124.000,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 007

007 2 252.000,00 0,00 252.000,00

2 252.000,00 0,00 252.000,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 007

2 002 252.000,00 0,00 252.000,003 3 05 00 06 007

Page 114: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

05 09 5 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

KECAMATAN

380.465.250,00 132.065.000,00 151.565.000,00 62,36

05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan 148.900.000,00 66.737.500,00 77.537.500,00 58,95

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 148.900.000,00 66.737.500,00 77.537.500,00 58,95

05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 5.800.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 003 Belanja penggantian transport 5.800.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 7.500.000,00 937.500,00 937.500,00 100,00

05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 7.500.000,00 937.500,00 937.500,00 100,00

05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00

05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 6.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00

05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 129.600.000,00 64.800.000,00 75.600.000,00 58,33

05 09 5 2 021 Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan 129.600.000,00 64.800.000,00 75.600.000,00 58,33

05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban

Masyarakat

22.300.000,00 2.400.000,00 2.800.000,00 58,33

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 22.300.000,00 2.400.000,00 2.800.000,00 58,33

05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 14.800.000,00 2.400.000,00 2.800.000,00 58,33

05 09 5 2 003 Belanja penggantian transport 14.800.000,00 2.400.000,00 2.800.000,00 58,33

05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 7.500.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 7.500.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat 120.877.500,00 31.822.500,00 36.722.500,00 68,00

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 120.877.500,00 31.822.500,00 36.722.500,00 68,00

05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 20.650.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 003 Belanja dekorasi 5.200.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 003 Belanja penggantian transport 14.450.000,00 0,00 0,00 0

SEBELUM

PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI

2 3 5 5 6 = 5/4

05 09 5 2 003 Belanja jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli 1.000.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.040.000,00 947.500,00 1.160.000,00 46,40

05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 3.040.000,00 947.500,00 1.160.000,00 46,40

05 09 5 2 008 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 700.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 008 Belanja sewa sarana mobilitas darat 700.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 010 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 1.500.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 010 Belanja sewa alat studio 1.500.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 71.187.500,00 16.875.000,00 21.562.500,00 57,50

05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 42.375.000,00 11.250.000,00 14.062.500,00 50,00

05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman kegiatan tertentu 28.812.500,00 5.625.000,00 7.500.000,00 80,00

05 09 5 2 014 Belanja Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 23.800.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 100,00

05 09 5 2 014 Belanja pakaian olah raga 23.800.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 100,00

05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan

Pembangunan

8.782.000,00 8.782.000,00 8.782.000,00 100,00

00 243.049.250,00 19.500.000,00 91.484.250,003 3 05 00 39

003 2 131.537.500,00 10.800.000,00 54.000.000,00

131.537.500,00 10.800.000,00 54.000.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 003

003 2 024 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 003

003 2 001 937.500,00 0,00 0,00

2 937.500,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 003

003 2 001 1.000.000,00 0,00 0,00

2 1.000.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 003

003 2 003 129.600.000,00 10.800.000,00 54.000.000,00

2 129.600.000,00 10.800.000,00 54.000.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 003

004 2 4.800.000,00 400.000,00 2.000.000,00

4.800.000,00 400.000,00 2.000.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 004

004 2 024 4.800.000,00 400.000,00 2.000.000,00

2 4.800.000,00 400.000,00 2.000.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 004

004 2 001 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 004

005 2 54.000.000,00 4.900.000,00 17.277.500,00

54.000.000,00 4.900.000,00 17.277.500,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

005 2 014 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 5

KODE REKENING URAIAN

ANGGARAN REALISASI

%SISA

ANGGARANSETELAH

PERUBAHANBULAN INI

2 024 0,00 0,00 0,003 3 05 00 39 005

005 2 2.500.000,00 212.500,00 1.340.000,00

2 025 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

1 4 5 7

3 3 05 00 39 005

005 2 0,00 0,00 0,00

2 002 2.500.000,00 212.500,00 1.340.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

005 2 0,00 0,00 0,00

2 001 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

005 2 37.500.000,00 4.687.500,00 15.937.500,00

2 005 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

005 2 003 9.375.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00

2 001 28.125.000,00 2.812.500,00 14.062.500,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

005 2 004 14.000.000,00 0,00 0,00

2 14.000.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

8.782.000,00 0,00 0,003 3 05 00 39 006

Page 115: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 576.000,00 576.000,00 576.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Uang lembur 576.000,00 576.000,00 576.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 576.000,00 576.000,00 576.000,00 100,00

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 8.206.000,00 8.206.000,00 8.206.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Belanja dekorasi 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00

05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 159.000,00 159.000,00 159.000,00 100,00

05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 159.000,00 159.000,00 159.000,00 100,00

05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 5.625.000,00 5.625.000,00 5.625.000,00 100,00

05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 5.625.000,00 5.625.000,00 5.625.000,00 100,00

05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00

05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00

05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 472.000,00 472.000,00 472.000,00 100,00

05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 472.000,00 472.000,00 472.000,00 100,00

05 09 5 2 Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat 79.605.750,00 22.323.000,00 25.723.000,00 58,55

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 79.605.750,00 22.323.000,00 25.723.000,00 58,55

SEBELUM

PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI

2 3 5 5 6 = 5/4

05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 750.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 003 Belanja jasa juri/wasit 750.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.593.750,00 387.000,00 387.000,00 24,28

05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 1.593.750,00 387.000,00 387.000,00 24,28

05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 5.400.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.400.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 68.112.000,00 21.936.000,00 25.336.000,00 59,85

05 09 5 2 021 Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan 61.200.000,00 20.400.000,00 23.800.000,00 58,33

05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 6.912.000,00 1.536.000,00 1.536.000,00 100,00

05 09 5 2 022 Belanja Barang dan/atau Uang Yang Akan Diserahkan

Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

3.750.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 022 Belanja hadiah barang 3.750.000,00 0,00 0,00 0

Jumlah Belanja 2.977.103.909,00 3.402.404.016,00 70,51

Surplus / Defisit (6.891.545.870,00) (2.977.103.909,00) (3.402.404.016,00) 70,51

006 1 576.000,00 0,00 0,003 3 05 00 39

006 1 001 576.000,00 0,00 0,00

1 576.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

006 2 150.000,00 0,00 0,00

2 8.206.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

006 2 159.000,00 0,00 0,00

2 014 150.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

006 2 5.625.000,00 0,00 0,00

2 002 159.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

006 2 1.800.000,00 0,00 0,00

2 001 5.625.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

006 2 472.000,00 0,00 0,00

2 001 1.800.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

007 43.929.750,00 3.400.000,00 18.206.750,00

2 005 472.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 6

KODE REKENING URAIAN

ANGGARAN REALISASI

%SISA

ANGGARANSETELAH

PERUBAHANBULAN INI

2 43.929.750,00 3.400.000,00 18.206.750,003 3 05 00 39 007

007 2 0,00 0,00 0,003 3 05 00 39

1 4 5 7

007 2 1.593.750,00 0,00 1.206.750,00

2 030 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 007

007 2 0,00 0,00 0,00

2 002 1.593.750,00 0,00 1.206.750,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 007

007 2 42.336.000,00 3.400.000,00 17.000.000,00

2 001 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 007

007 2 005 1.536.000,00 0,00 0,00

2 003 40.800.000,00 3.400.000,00 17.000.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 007

007 2 002 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 007

(4.825.245.591,00) (425.300.107,00)

425.300.107,00

Page 116: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

Lumajang, 31 Juli 2020

Mengetahui,

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

ABDUL BASAR, SH

NIP. 19621010 198503 1 026

Hal : 7

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Page 117: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

SEBELUM

PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI

2 3 5 5 6 = 5/4

05 09 5 BELANJA 6.891.545.870,00 3.402.404.016,00 4.029.269.082,00 83,50

05 09 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.744.518.030,00 2.851.898.308,00 3.431.033.902,00 86,25

05 09 5 1 BELANJA PEGAWAI 5.744.518.030,00 2.851.898.308,00 3.431.033.902,00 86,25

05 09 5 1 001 Gaji dan Tunjangan 3.727.456.030,00 1.920.865.191,00 2.377.411.935,00 100,65

05 09 5 1 001 Gaji pokok PNS / uang representasi 2.941.095.676,00 1.510.391.998,00 1.877.039.698,00 100,25

05 09 5 1 001 Tunjangan keluarga 275.119.250,00 141.098.194,00 176.412.258,00 100,54

05 09 5 1 001 Tunjangan jabatan 305.958.792,00 154.885.000,00 190.105.000,00 106,00

05 09 5 1 001 Tunjangan fungsional umum 45.740.100,00 28.040.000,00 35.230.000,00 96,88

05 09 5 1 001 Tunjangan beras 132.537.230,00 72.999.360,00 83.283.000,00 99,83

05 09 5 1 001 Tunjangan PPh/tunjangan khusus 3.899.812,00 767.234,00 896.342,00 103,96

05 09 5 1 001 Pembulatan gaji 56.608,00 18.171,00 22.706,00 70,81

05 09 5 1 001 Iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian 23.048.562,00 12.665.234,00 14.422.931,00 100,33

05 09 5 1 002 Tambahan Penghasilan PNS 2.017.062.000,00 931.033.117,00 1.053.621.967,00 65,20

05 09 5 1 002 Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja 2.017.062.000,00 931.033.117,00 1.053.621.967,00 65,20

05 09 5 2 BELANJA LANGSUNG 1.147.027.840,00 550.505.708,00 598.235.180,00 70,62

05 09 5 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 540.604.390,00 257.360.708,00 286.516.798,00 68,07

05 09 5 2 Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran 540.604.390,00 257.360.708,00 286.516.798,00 68,07

05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 74.361.000,00 29.876.000,00 33.073.000,00 71,85

KODE REKENING URAIAN

ANGGARAN REALISASI

%SISA

ANGGARANSETELAH

PERUBAHANBULAN INI

BAGIAN BULAN AGUSTUS

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.05 PEMERINTAHAN UMUM

ORGANISASI : 3.05.09 KECAMATAN LUMAJANG

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

1 4 5 7

00 3.978.153.071,00 579.135.594,00 547.119.169,00

4.825.245.591,00 626.865.066,00 795.976.509,00

3 3 05 00 00

3 3 05 00 00 00

00 1 2.362.149.231,00 456.546.744,00 (15.262.704,00)

1 3.978.153.071,00 579.135.594,00 547.119.169,00

3 3 05 00 00

3 3 05 00 00 00

00 1 002 175.471.190,00 35.314.064,00 (941.068,00)

1 001 1.872.283.031,00 366.647.700,00 (4.756.667,00)

3 3 05 00 00

3 3 05 00 00 00

00 1 005 36.364.450,00 7.190.000,00 1.134.450,00

1 003 179.340.012,00 35.220.000,00 (10.764.988,00)

3 3 05 00 00

3 3 05 00 00 00

00 1 007 862.180,00 129.108,00 (34.162,00)

1 006 83.421.338,00 10.283.640,00 138.338,00

3 3 05 00 00

3 3 05 00 00 00

00 1 021 14.374.965,00 1.757.697,00 (47.966,00)

1 008 32.065,00 4.535,00 9.359,00

3 3 05 00 00

3 3 05 00 00 00

00 1 001 1.616.003.840,00 122.588.850,00 562.381.873,00

1 1.616.003.840,00 122.588.850,00 562.381.873,00

3 3 05 00 00

3 3 05 00 00 00

00 420.935.070,00 29.156.090,00 134.418.272,00

847.092.520,00 47.729.472,00 248.857.340,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 00 00

021 1 46.029.000,00 3.197.000,00 12.956.000,00

420.935.070,00 29.156.090,00 134.418.272,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 1

KODE REKENING URAIAN

ANGGARAN REALISASI

%SISA

ANGGARAN

Page 118: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

SEBELUM

PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI

2 3 5 5 6 = 5/4

05 09 5 2 001 Honorarium PNS 39.225.000,00 23.072.000,00 26.269.000,00 66,97

05 09 5 2 001 Honorarium pengadaan barang/jasa 5.925.000,00 3.675.000,00 4.125.000,00 69,62

05 09 5 2 001 Honorarium pengurus barang 2.400.000,00 1.400.000,00 1.600.000,00 66,67

05 09 5 2 001 Honorarium pemeriksa hasil pekerjaan 1.200.000,00 700.000,00 800.000,00 66,67

05 09 5 2 001 Honorarium pengguna anggaran 8.400.000,00 4.874.000,00 5.548.000,00 66,05

05 09 5 2 001 Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan 4.500.000,00 2.625.000,00 3.000.000,00 66,67

05 09 5 2 001 Honorarium bendahara 6.000.000,00 3.499.000,00 3.998.000,00 66,63

05 09 5 2 001 Honorarium PPK-SKPD (verifikator) 7.200.000,00 4.199.000,00 4.798.000,00 66,64

05 09 5 2 001 Honorarium petugas pengelola sistem akuntansi 3.600.000,00 2.100.000,00 2.400.000,00 66,67

05 09 5 2 003 Uang lembur 35.136.000,00 6.804.000,00 6.804.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 35.136.000,00 6.804.000,00 6.804.000,00 100,00

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 466.243.390,00 227.484.708,00 253.443.798,00 67,60

05 09 5 2 001 Belanja Bahan Pakai habis 39.373.770,00 31.196.197,00 31.661.197,00 92,12

05 09 5 2 001 Belanja alat tulis kantor 22.768.970,00 22.765.000,00 22.765.000,00 100,00

05 09 5 2 001 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, bateray

kering)

2.902.380,00 2.902.482,00 2.902.482,00 100,00

05 09 5 2 001 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 930.000,00 465.000,00 930.000,00 100,00

05 09 5 2 001 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 4.272.420,00 2.063.715,00 2.063.715,00 48,30

05 09 5 2 001 Belanja umbul-umbul/bendera 2.500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,00

05 09 5 2 001 Belanja spanduk/baliho/banner 6.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 83,33

05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 112.800.000,00 54.299.763,00 62.179.493,00 56,47

05 09 5 2 003 Belanja telepon 3.600.000,00 1.155.000,00 1.320.000,00 36,67

05 09 5 2 003 Belanja air 9.600.000,00 4.078.300,00 4.916.900,00 51,22

05 09 5 2 003 Belanja listrik 72.000.000,00 35.123.000,00 40.141.000,00 55,75

05 09 5 2 003 Belanja surat kabar/majalah 3.600.000,00 920.000,00 920.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Belanja kawat/faksimili/internet 24.000.000,00 13.023.463,00 14.881.593,00 62,01

05 09 5 2 004 Belanja Premi Asuransi 23.721.120,00 10.700.498,00 12.457.608,00 63,92

05 09 5 2 004 Belanja premi asuransi kesehatan 21.408.840,00 9.515.040,00 11.100.880,00 63,63

05 09 5 2 004 Belanja premi asuransi ketenagakerjaan 2.312.280,00 1.185.458,00 1.356.728,00 66,39

05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 12.832.500,00 10.431.750,00 10.701.500,00 88,20

BULAN INI

1 4 5 7

KODE REKENING URAIAN %SISA

ANGGARANSETELAH

PERUBAHAN

021 1 002 5.925.000,00 450.000,00 1.800.000,00

1 39.225.000,00 3.197.000,00 12.956.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 1 005 1.200.000,00 100.000,00 400.000,00

1 004 2.400.000,00 200.000,00 800.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 1 048 4.500.000,00 375.000,00 1.500.000,00

1 047 8.400.000,00 674.000,00 2.852.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 1 053 7.200.000,00 599.000,00 2.402.000,00

1 052 6.000.000,00 499.000,00 2.002.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 1 6.804.000,00 0,00 0,00

1 054 3.600.000,00 300.000,00 1.200.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 374.906.070,00 25.959.090,00 121.462.272,00

1 001 6.804.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 001 22.765.000,00 0,00 0,00

2 34.369.902,00 465.000,00 2.708.705,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 004 930.000,00 465.000,00 0,00

2 003 2.902.482,00 0,00 0,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 020 500.000,00 0,00 0,00

2 005 4.272.420,00 0,00 2.208.705,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 110.120.000,00 7.879.730,00 47.940.507,00

2 021 3.000.000,00 0,00 500.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 002 9.600.000,00 838.600,00 4.683.100,00

2 001 3.600.000,00 165.000,00 2.280.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 005 920.000,00 0,00 0,00

2 003 72.000.000,00 5.018.000,00 31.859.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 19.489.168,00 1.757.110,00 7.031.560,00

2 006 24.000.000,00 1.858.130,00 9.118.407,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 003 2.043.648,00 171.270,00 686.920,00

2 001 17.445.520,00 1.585.840,00 6.344.640,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 2

KODE REKENING URAIAN

ANGGARAN REALISASI

%SISA

ANGGARAN

2 12.133.000,00 269.750,00 1.431.500,003 3 05 00 01 021

Page 119: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

SEBELUM

PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI

2 3 5 5 6 = 5/4

05 09 5 2 006 Belanja cetak 7.895.000,00 7.895.000,00 7.895.000,00 100,00

05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 4.937.500,00 2.536.750,00 2.806.500,00 66,22

05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 26.250.000,00 15.312.500,00 17.500.000,00 66,67

05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 22.500.000,00 13.125.000,00 15.000.000,00 66,67

05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman tamu 3.750.000,00 2.187.500,00 2.500.000,00 66,67

05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 52.900.000,00 5.600.000,00 5.600.000,00 100,00

05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.900.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 100,00

05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas luar daerah 38.000.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 100,00

05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 198.366.000,00 99.944.000,00 113.344.000,00 67,89

05 09 5 2 021 Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan 181.200.000,00 93.800.000,00 107.200.000,00 66,67

05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 17.166.000,00 6.144.000,00 6.144.000,00 100,00

05 09 5 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

216.821.200,00 139.869.000,00 143.842.382,00 80,35

05 09 5 2 Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan

Prasarana Aparatur

143.575.200,00 103.294.000,00 103.294.000,00 97,65

05 09 5 2 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN 37.800.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 004 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 17.000.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 004 Belanja modal kendaraan bermotor beroda dua 17.000.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 015 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 20.800.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 015 Belanja modal meubelair 6.000.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 015 Belanja modal alat pembersih 4.800.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 015 Belanja modal home use 10.000.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN 105.775.200,00 103.294.000,00 103.294.000,00 97,65

05 09 5 2 001 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 65.340.000,00 63.371.000,00 63.371.000,00 96,99

05 09 5 2 001 Belanja modal bangunan gedung kantor 65.340.000,00 63.371.000,00 63.371.000,00 96,99

05 09 5 2 005 Belanja Modal Tugu Peringatan 40.435.200,00 39.923.000,00 39.923.000,00 98,73

05 09 5 2 005 Belanja modal tugu peringatan lainnya 40.435.200,00 39.923.000,00 39.923.000,00 98,73

05 09 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana

Aparatur

73.246.000,00 36.575.000,00 40.548.382,00 55,36

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 73.246.000,00 36.575.000,00 40.548.382,00 55,36

SEBELUM

PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI

KODE REKENING URAIAN %SISA

ANGGARANSETELAH

PERUBAHANBULAN INI

021 2 001 7.895.000,00 0,00 0,003 3 05 00 01

1 4 5 7

021 2 26.250.000,00 2.187.500,00 8.750.000,00

2 002 4.238.000,00 269.750,00 1.431.500,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 002 3.750.000,00 312.500,00 1.250.000,00

2 001 22.500.000,00 1.875.000,00 7.500.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 001 3.200.000,00 0,00 0,00

2 5.600.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 166.944.000,00 13.400.000,00 53.600.000,00

2 002 2.400.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 005 6.144.000,00 0,00 0,00

2 003 160.800.000,00 13.400.000,00 53.600.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

045 105.775.200,00 0,00 2.481.200,00

179.021.200,00 3.973.382,00 35.178.818,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 00

045 4 0,00 0,00 0,00

4 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 045

045 4 0,00 0,00 0,00

4 005 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 045

045 4 003 0,00 0,00 0,00

4 001 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 045

045 5 105.775.200,00 0,00 2.481.200,00

4 006 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 045

045 5 001 65.340.000,00 0,00 1.969.000,00

5 65.340.000,00 0,00 1.969.000,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 045

045 5 003 40.435.200,00 0,00 512.200,00

5 40.435.200,00 0,00 512.200,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 045

046 2 73.246.000,00 3.973.382,00 32.697.618,00

73.246.000,00 3.973.382,00 32.697.618,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 046

BULAN INI

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 3

KODE REKENING URAIAN

ANGGARAN REALISASI

%SISA

ANGGARANSETELAH

PERUBAHAN

Page 120: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

2 3 5 5 6 = 5/4

05 09 5 2 005 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 44.546.000,00 19.575.000,00 21.598.382,00 48,49

05 09 5 2 005 Belanja bahan bakar minyak dan pelumas 29.196.000,00 13.273.400,00 15.176.782,00 51,98

05 09 5 2 005 Belanja jasa servis dan penggantian suku cadang 12.500.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 48,00

05 09 5 2 005 Belanja STNK kendaraan dinas/operasional 2.850.000,00 301.600,00 421.600,00 14,79

05 09 5 2 124 Belanja Pemeliharaan Alat Rumah Tangga 8.400.000,00 4.800.000,00 5.400.000,00 64,29

05 09 5 2 124 Belanja pemeliharaan alat pendingin 8.400.000,00 4.800.000,00 5.400.000,00 64,29

05 09 5 2 125 Belanja Pemeliharaan Komputer 20.300.000,00 12.200.000,00 13.550.000,00 66,75

05 09 5 2 125 Belanja pemeliharaan personal komputer 11.200.000,00 7.000.000,00 7.700.000,00 68,75

05 09 5 2 125 Belanja pemeliharaan peralatan personal komputer 9.100.000,00 5.200.000,00 5.850.000,00 64,29

05 09 5 2 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

9.137.000,00 1.711.000,00 1.711.000,00 41,86

05 09 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP

5.050.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 2.226.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 003 Uang lembur 2.226.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 2.226.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.824.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 960.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 960.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 1.864.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 1.864.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 1.711.000,00 1.711.000,00 1.711.000,00 100,00

05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 744.000,00 744.000,00 744.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Uang lembur 744.000,00 744.000,00 744.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 744.000,00 744.000,00 744.000,00 100,00

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 967.000,00 967.000,00 967.000,00 100,00

05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 287.000,00 287.000,00 287.000,00 100,00

05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 287.000,00 287.000,00 287.000,00 100,00

05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 680.000,00 680.000,00 680.000,00 100,00

05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 680.000,00 680.000,00 680.000,00 100,00

SEBELUM

PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI

046 2 44.546.000,00 2.023.382,00 22.947.618,00

1 4 5 7

3 3 05 00 02

046 2 002 12.500.000,00 0,00 6.500.000,00

2 001 29.196.000,00 1.903.382,00 14.019.218,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 046

046 2 8.400.000,00 600.000,00 3.000.000,00

2 004 2.850.000,00 120.000,00 2.428.400,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 046

046 2 20.300.000,00 1.350.000,00 6.750.000,00

2 004 8.400.000,00 600.000,00 3.000.000,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 046

046 2 005 9.100.000,00 650.000,00 3.250.000,00

2 002 11.200.000,00 700.000,00 3.500.000,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 046

001 0,00 0,00 0,00

4.087.000,00 0,00 2.376.000,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 00

001 1 0,00 0,00 0,00

1 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 001

001 2 0,00 0,00 0,00

1 001 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 001

001 2 002 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 001

001 2 005 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 001

003 1 744.000,00 0,00 0,00

1.711.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 003

003 1 001 744.000,00 0,00 0,00

1 744.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 003

003 2 287.000,00 0,00 0,00

2 967.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 003

003 2 680.000,00 0,00 0,00

2 002 287.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 003

Hal : 4

KODE REKENING URAIAN

ANGGARAN REALISASI

%SISA

ANGGARANSETELAH

PERUBAHANBULAN INI

2 005 680.000,00 0,00 0,00

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

3 3 05 00 06 003

Page 121: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

2 3 5 5 6 = 5/4

05 09 5 2 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD 2.376.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 2.124.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 003 Uang lembur 2.124.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 2.124.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 252.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 252.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 252.000,00 0,00 0,00 0,00

05 09 5 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

KECAMATAN

380.465.250,00 151.565.000,00 166.165.000,00 68,37

05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan 148.900.000,00 77.537.500,00 88.337.500,00 67,16

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 148.900.000,00 77.537.500,00 88.337.500,00 67,16

05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 5.800.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 003 Belanja penggantian transport 5.800.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 7.500.000,00 937.500,00 937.500,00 100,00

05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 7.500.000,00 937.500,00 937.500,00 100,00

05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00

05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 6.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00

05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 129.600.000,00 75.600.000,00 86.400.000,00 66,67

05 09 5 2 021 Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan 129.600.000,00 75.600.000,00 86.400.000,00 66,67

05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban

Masyarakat

22.300.000,00 2.800.000,00 3.200.000,00 66,67

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 22.300.000,00 2.800.000,00 3.200.000,00 66,67

05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 14.800.000,00 2.800.000,00 3.200.000,00 66,67

05 09 5 2 003 Belanja penggantian transport 14.800.000,00 2.800.000,00 3.200.000,00 66,67

05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 7.500.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 7.500.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat 120.877.500,00 36.722.500,00 36.722.500,00 68,00

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 120.877.500,00 36.722.500,00 36.722.500,00 68,00

05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 20.650.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 003 Belanja dekorasi 5.200.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 003 Belanja penggantian transport 14.450.000,00 0,00 0,00 0

SEBELUM

PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI

007 2.376.000,00 0,00 2.376.000,003 3 05 00 06

1 4 5 7

007 1 2.124.000,00 0,00 2.124.000,00

1 2.124.000,00 0,00 2.124.000,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 007

007 2 252.000,00 0,00 252.000,00

1 001 2.124.000,00 0,00 2.124.000,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 007

007 2 002 252.000,00 0,00 252.000,00

2 252.000,00 0,00 252.000,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 007

003 131.537.500,00 10.800.000,00 43.200.000,00

243.049.250,00 14.600.000,00 76.884.250,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 00

003 2 0,00 0,00 0,00

2 131.537.500,00 10.800.000,00 43.200.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 003

003 2 937.500,00 0,00 0,00

2 024 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 003

003 2 1.000.000,00 0,00 0,00

2 001 937.500,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 003

003 2 129.600.000,00 10.800.000,00 43.200.000,00

2 001 1.000.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 003

004 4.800.000,00 400.000,00 1.600.000,00

2 003 129.600.000,00 10.800.000,00 43.200.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 003

004 2 4.800.000,00 400.000,00 1.600.000,00

2 4.800.000,00 400.000,00 1.600.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 004

004 2 0,00 0,00 0,00

2 024 4.800.000,00 400.000,00 1.600.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 004

005 54.000.000,00 0,00 17.277.500,00

2 001 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 004

005 2 0,00 0,00 0,00

2 54.000.000,00 0,00 17.277.500,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

005 2 024 0,00 0,00 0,00

2 014 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

BULAN INI

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 5

KODE REKENING URAIAN

ANGGARAN REALISASI

%SISA

ANGGARANSETELAH

PERUBAHAN

Page 122: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

2 3 5 5 6 = 5/4

05 09 5 2 003 Belanja jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli 1.000.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.040.000,00 1.160.000,00 1.160.000,00 46,40

05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 3.040.000,00 1.160.000,00 1.160.000,00 46,40

05 09 5 2 008 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 700.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 008 Belanja sewa sarana mobilitas darat 700.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 010 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 1.500.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 010 Belanja sewa alat studio 1.500.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 71.187.500,00 21.562.500,00 21.562.500,00 57,50

05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 42.375.000,00 14.062.500,00 14.062.500,00 50,00

05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman kegiatan tertentu 28.812.500,00 7.500.000,00 7.500.000,00 80,00

05 09 5 2 014 Belanja Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 23.800.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 100,00

05 09 5 2 014 Belanja pakaian olah raga 23.800.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 100,00

05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan

Pembangunan

8.782.000,00 8.782.000,00 8.782.000,00 100,00

05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 576.000,00 576.000,00 576.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Uang lembur 576.000,00 576.000,00 576.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 576.000,00 576.000,00 576.000,00 100,00

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 8.206.000,00 8.206.000,00 8.206.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Belanja dekorasi 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00

05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 159.000,00 159.000,00 159.000,00 100,00

05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 159.000,00 159.000,00 159.000,00 100,00

05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 5.625.000,00 5.625.000,00 5.625.000,00 100,00

05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 5.625.000,00 5.625.000,00 5.625.000,00 100,00

05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00

05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00

05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 472.000,00 472.000,00 472.000,00 100,00

05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 472.000,00 472.000,00 472.000,00 100,00

05 09 5 2 Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat 79.605.750,00 25.723.000,00 29.123.000,00 66,29

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 79.605.750,00 25.723.000,00 29.123.000,00 66,29

SEBELUM

PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI

1 4 5 7

005 2 2.500.000,00 0,00 1.340.000,00

2 025 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

005 2 0,00 0,00 0,00

2 002 2.500.000,00 0,00 1.340.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

005 2 0,00 0,00 0,00

2 001 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

005 2 37.500.000,00 0,00 15.937.500,00

2 005 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

005 2 003 9.375.000,00 0,00 1.875.000,00

2 001 28.125.000,00 0,00 14.062.500,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

005 2 004 14.000.000,00 0,00 0,00

2 14.000.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

006 1 576.000,00 0,00 0,00

8.782.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

006 1 001 576.000,00 0,00 0,00

1 576.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

006 2 150.000,00 0,00 0,00

2 8.206.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

006 2 159.000,00 0,00 0,00

2 014 150.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

006 2 5.625.000,00 0,00 0,00

2 002 159.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

006 2 1.800.000,00 0,00 0,00

2 001 5.625.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

006 2 472.000,00 0,00 0,00

2 001 1.800.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

007 43.929.750,00 3.400.000,00 14.806.750,00

2 005 472.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 6

KODE REKENING URAIAN

ANGGARAN REALISASI

%SISA

ANGGARANSETELAH

PERUBAHANBULAN INI

2 43.929.750,00 3.400.000,00 14.806.750,003 3 05 00 39 007

Page 123: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

2 3 5 5 6 = 5/4

05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 750.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 003 Belanja jasa juri/wasit 750.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.593.750,00 387.000,00 387.000,00 24,28

05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 1.593.750,00 387.000,00 387.000,00 24,28

05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 5.400.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.400.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 68.112.000,00 25.336.000,00 28.736.000,00 67,88

05 09 5 2 021 Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan 61.200.000,00 23.800.000,00 27.200.000,00 66,67

05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 6.912.000,00 1.536.000,00 1.536.000,00 100,00

05 09 5 2 022 Belanja Barang dan/atau Uang Yang Akan Diserahkan

Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

3.750.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 022 Belanja hadiah barang 3.750.000,00 0,00 0,00 0

Jumlah Belanja 3.402.404.016,00 4.029.269.082,00 83,50

Surplus / Defisit (6.891.545.870,00) (3.402.404.016,00) (4.029.269.082,00) 83,50

007 2 0,00 0,00 0,003 3 05 00 39

1 4 5 7

007 2 1.593.750,00 0,00 1.206.750,00

2 030 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 007

007 2 0,00 0,00 0,00

2 002 1.593.750,00 0,00 1.206.750,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 007

007 2 42.336.000,00 3.400.000,00 13.600.000,00

2 001 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 007

007 2 005 1.536.000,00 0,00 0,00

2 003 40.800.000,00 3.400.000,00 13.600.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 007

007 2 002 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 007

Lumajang, 31 Agustus 2020

Mengetahui,

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

ABDUL BASAR, SH

NIP. 19621010 198503 1 026

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 7

(4.825.245.591,00) (626.865.066,00)

626.865.066,00

Page 124: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

SEBELUM

PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI

2 3 5 5 6 = 5/4

05 09 5 BELANJA 6.891.545.870,00 4.029.269.082,00 4.484.530.045,00 92,94

05 09 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.744.518.030,00 3.431.033.902,00 3.825.288.211,00 96,16

05 09 5 1 BELANJA PEGAWAI 5.744.518.030,00 3.431.033.902,00 3.825.288.211,00 96,16

05 09 5 1 001 Gaji dan Tunjangan 3.727.456.030,00 2.377.411.935,00 2.647.615.900,00 112,09

05 09 5 1 001 Gaji pokok PNS / uang representasi 2.941.095.676,00 1.877.039.698,00 2.088.721.698,00 111,56

05 09 5 1 001 Tunjangan keluarga 275.119.250,00 176.412.258,00 195.774.252,00 111,57

05 09 5 1 001 Tunjangan jabatan 305.958.792,00 190.105.000,00 211.955.000,00 118,19

05 09 5 1 001 Tunjangan fungsional umum 45.740.100,00 35.230.000,00 38.825.000,00 106,77

05 09 5 1 001 Tunjangan beras 132.537.230,00 83.283.000,00 94.870.200,00 113,72

05 09 5 1 001 Tunjangan PPh/tunjangan khusus 3.899.812,00 896.342,00 989.255,00 114,74

05 09 5 1 001 Pembulatan gaji 56.608,00 22.706,00 25.419,00 79,27

05 09 5 1 001 Iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian 23.048.562,00 14.422.931,00 16.455.076,00 114,47

05 09 5 1 002 Tambahan Penghasilan PNS 2.017.062.000,00 1.053.621.967,00 1.177.672.311,00 72,88

05 09 5 1 002 Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja 2.017.062.000,00 1.053.621.967,00 1.177.672.311,00 72,88

05 09 5 2 BELANJA LANGSUNG 1.147.027.840,00 598.235.180,00 659.241.834,00 77,82

05 09 5 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 540.604.390,00 286.516.798,00 317.487.562,00 75,42

05 09 5 2 Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran 540.604.390,00 286.516.798,00 317.487.562,00 75,42

05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 74.361.000,00 33.073.000,00 36.270.000,00 78,80

KODE REKENING URAIAN

ANGGARAN REALISASI

%SISA

ANGGARANSETELAH

PERUBAHANBULAN INI

BAGIAN BULAN SEPTEMBER

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.05 PEMERINTAHAN UMUM

ORGANISASI : 3.05.09 KECAMATAN LUMAJANG

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

00 4.825.245.591,00 455.260.963,00 340.715.546,003 3 05 00 00

1 4 5 7

00 1 3.978.153.071,00 394.254.309,00 152.864.860,00

3.978.153.071,00 394.254.309,00 152.864.860,00

3 3 05 00 00

3 3 05 00 00 00

00 1 001 1.872.283.031,00 211.682.000,00 (216.438.667,00)

1 2.362.149.231,00 270.203.965,00 (285.466.669,00)

3 3 05 00 00

3 3 05 00 00 00

00 1 003 179.340.012,00 21.850.000,00 (32.614.988,00)

1 002 175.471.190,00 19.361.994,00 (20.303.062,00)

3 3 05 00 00

3 3 05 00 00 00

00 1 006 83.421.338,00 11.587.200,00 (11.448.862,00)

1 005 36.364.450,00 3.595.000,00 (2.460.550,00)

3 3 05 00 00

3 3 05 00 00 00

00 1 008 32.065,00 2.713,00 6.646,00

1 007 862.180,00 92.913,00 (127.075,00)

3 3 05 00 00

3 3 05 00 00 00

00 1 1.616.003.840,00 124.050.344,00 438.331.529,00

1 021 14.374.965,00 2.032.145,00 (2.080.111,00)

3 3 05 00 00

3 3 05 00 00 00

00 847.092.520,00 61.006.654,00 187.850.686,00

1 001 1.616.003.840,00 124.050.344,00 438.331.529,00

3 3 05 00 00

3 3 05 00 00 00

021 420.935.070,00 30.970.764,00 103.447.508,00

420.935.070,00 30.970.764,00 103.447.508,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 00

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 1

1 46.029.000,00 3.197.000,00 9.759.000,003 3 05 00 01 021

Page 125: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

SEBELUM

PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI

2 3 5 5 6 = 5/4

05 09 5 2 001 Honorarium PNS 39.225.000,00 26.269.000,00 29.466.000,00 75,12

05 09 5 2 001 Honorarium pengadaan barang/jasa 5.925.000,00 4.125.000,00 4.575.000,00 77,22

05 09 5 2 001 Honorarium pengurus barang 2.400.000,00 1.600.000,00 1.800.000,00 75,00

05 09 5 2 001 Honorarium pemeriksa hasil pekerjaan 1.200.000,00 800.000,00 900.000,00 75,00

05 09 5 2 001 Honorarium pengguna anggaran 8.400.000,00 5.548.000,00 6.222.000,00 74,07

05 09 5 2 001 Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan 4.500.000,00 3.000.000,00 3.375.000,00 75,00

05 09 5 2 001 Honorarium bendahara 6.000.000,00 3.998.000,00 4.497.000,00 74,95

05 09 5 2 001 Honorarium PPK-SKPD (verifikator) 7.200.000,00 4.798.000,00 5.397.000,00 74,96

05 09 5 2 001 Honorarium petugas pengelola sistem akuntansi 3.600.000,00 2.400.000,00 2.700.000,00 75,00

05 09 5 2 003 Uang lembur 35.136.000,00 6.804.000,00 6.804.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 35.136.000,00 6.804.000,00 6.804.000,00 100,00

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 466.243.390,00 253.443.798,00 281.217.562,00 75,01

05 09 5 2 001 Belanja Bahan Pakai habis 39.373.770,00 31.661.197,00 34.369.902,00 100,00

05 09 5 2 001 Belanja alat tulis kantor 22.768.970,00 22.765.000,00 22.765.000,00 100,00

05 09 5 2 001 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, bateray

kering)

2.902.380,00 2.902.482,00 2.902.482,00 100,00

05 09 5 2 001 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 930.000,00 930.000,00 930.000,00 100,00

05 09 5 2 001 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 4.272.420,00 2.063.715,00 4.272.420,00 100,00

05 09 5 2 001 Belanja umbul-umbul/bendera 2.500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,00

05 09 5 2 001 Belanja spanduk/baliho/banner 6.000.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 112.800.000,00 62.179.493,00 69.465.192,00 63,08

05 09 5 2 003 Belanja telepon 3.600.000,00 1.320.000,00 1.485.000,00 41,25

05 09 5 2 003 Belanja air 9.600.000,00 4.916.900,00 5.665.800,00 59,02

05 09 5 2 003 Belanja listrik 72.000.000,00 40.141.000,00 44.656.000,00 62,02

05 09 5 2 003 Belanja surat kabar/majalah 3.600.000,00 920.000,00 920.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Belanja kawat/faksimili/internet 24.000.000,00 14.881.593,00 16.738.392,00 69,74

05 09 5 2 004 Belanja Premi Asuransi 23.721.120,00 12.457.608,00 14.214.718,00 72,94

05 09 5 2 004 Belanja premi asuransi kesehatan 21.408.840,00 11.100.880,00 12.686.720,00 72,72

05 09 5 2 004 Belanja premi asuransi ketenagakerjaan 2.312.280,00 1.356.728,00 1.527.998,00 74,77

05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 12.832.500,00 10.701.500,00 11.136.250,00 91,78

KODE REKENING URAIAN

ANGGARAN REALISASI

%SISA

ANGGARANSETELAH

PERUBAHANBULAN INI

021 1 39.225.000,00 3.197.000,00 9.759.000,003 3 05 00 01

1 4 5 7

021 1 004 2.400.000,00 200.000,00 600.000,00

1 002 5.925.000,00 450.000,00 1.350.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 1 047 8.400.000,00 674.000,00 2.178.000,00

1 005 1.200.000,00 100.000,00 300.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 1 052 6.000.000,00 499.000,00 1.503.000,00

1 048 4.500.000,00 375.000,00 1.125.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 1 054 3.600.000,00 300.000,00 900.000,00

1 053 7.200.000,00 599.000,00 1.803.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 1 001 6.804.000,00 0,00 0,00

1 6.804.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 34.369.902,00 2.708.705,00 0,00

2 374.906.070,00 27.773.764,00 93.688.508,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 003 2.902.482,00 0,00 0,00

2 001 22.765.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 005 4.272.420,00 2.208.705,00 0,00

2 004 930.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 021 3.000.000,00 500.000,00 0,00

2 020 500.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 001 3.600.000,00 165.000,00 2.115.000,00

2 110.120.000,00 7.285.699,00 40.654.808,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 003 72.000.000,00 4.515.000,00 27.344.000,00

2 002 9.600.000,00 748.900,00 3.934.200,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 006 24.000.000,00 1.856.799,00 7.261.608,00

2 005 920.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 001 17.445.520,00 1.585.840,00 4.758.800,00

2 19.489.168,00 1.757.110,00 5.274.450,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 12.133.000,00 434.750,00 996.750,00

2 003 2.043.648,00 171.270,00 515.650,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 2

Page 126: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

SEBELUM

PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI

2 3 5 5 6 = 5/4

05 09 5 2 006 Belanja cetak 7.895.000,00 7.895.000,00 7.895.000,00 100,00

05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 4.937.500,00 2.806.500,00 3.241.250,00 76,48

05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 26.250.000,00 17.500.000,00 19.687.500,00 75,00

05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 22.500.000,00 15.000.000,00 16.875.000,00 75,00

05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman tamu 3.750.000,00 2.500.000,00 2.812.500,00 75,00

05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 52.900.000,00 5.600.000,00 5.600.000,00 100,00

05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.900.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 100,00

05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas luar daerah 38.000.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 100,00

05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 198.366.000,00 113.344.000,00 126.744.000,00 75,92

05 09 5 2 021 Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan 181.200.000,00 107.200.000,00 120.600.000,00 75,00

05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 17.166.000,00 6.144.000,00 6.144.000,00 100,00

05 09 5 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

216.821.200,00 143.842.382,00 148.977.272,00 83,22

05 09 5 2 Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan

Prasarana Aparatur

143.575.200,00 103.294.000,00 103.294.000,00 97,65

05 09 5 2 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN 37.800.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 004 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 17.000.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 004 Belanja modal kendaraan bermotor beroda dua 17.000.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 015 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 20.800.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 015 Belanja modal meubelair 6.000.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 015 Belanja modal alat pembersih 4.800.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 015 Belanja modal home use 10.000.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN 105.775.200,00 103.294.000,00 103.294.000,00 97,65

05 09 5 2 001 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 65.340.000,00 63.371.000,00 63.371.000,00 96,99

05 09 5 2 001 Belanja modal bangunan gedung kantor 65.340.000,00 63.371.000,00 63.371.000,00 96,99

05 09 5 2 005 Belanja Modal Tugu Peringatan 40.435.200,00 39.923.000,00 39.923.000,00 98,73

05 09 5 2 005 Belanja modal tugu peringatan lainnya 40.435.200,00 39.923.000,00 39.923.000,00 98,73

05 09 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana

Aparatur

73.246.000,00 40.548.382,00 45.683.272,00 62,37

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 73.246.000,00 40.548.382,00 45.683.272,00 62,37

BULAN INI

1 4 5 7

KODE REKENING URAIAN

ANGGARAN REALISASI

%SISA

ANGGARANSETELAH

PERUBAHAN

021 2 002 4.238.000,00 434.750,00 996.750,00

2 001 7.895.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 001 22.500.000,00 1.875.000,00 5.625.000,00

2 26.250.000,00 2.187.500,00 6.562.500,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 5.600.000,00 0,00 0,00

2 002 3.750.000,00 312.500,00 937.500,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 002 2.400.000,00 0,00 0,00

2 001 3.200.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 003 160.800.000,00 13.400.000,00 40.200.000,00

2 166.944.000,00 13.400.000,00 40.200.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

00 179.021.200,00 5.134.890,00 30.043.928,00

2 005 6.144.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 01 021

045 4 0,00 0,00 0,00

105.775.200,00 0,00 2.481.200,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 045

045 4 005 0,00 0,00 0,00

4 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 045

045 4 001 0,00 0,00 0,00

4 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 045

045 4 006 0,00 0,00 0,00

4 003 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 045

045 5 65.340.000,00 0,00 1.969.000,00

5 105.775.200,00 0,00 2.481.200,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 045

045 5 40.435.200,00 0,00 512.200,00

5 001 65.340.000,00 0,00 1.969.000,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 045

046 73.246.000,00 5.134.890,00 27.562.728,00

5 003 40.435.200,00 0,00 512.200,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 045

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 3

2 73.246.000,00 5.134.890,00 27.562.728,003 3 05 00 02 046

Page 127: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

SEBELUM

PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI

2 3 5 5 6 = 5/4

05 09 5 2 005 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 44.546.000,00 21.598.382,00 24.083.272,00 54,06

05 09 5 2 005 Belanja bahan bakar minyak dan pelumas 29.196.000,00 15.176.782,00 17.661.672,00 60,49

05 09 5 2 005 Belanja jasa servis dan penggantian suku cadang 12.500.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 48,00

05 09 5 2 005 Belanja STNK kendaraan dinas/operasional 2.850.000,00 421.600,00 421.600,00 14,79

05 09 5 2 124 Belanja Pemeliharaan Alat Rumah Tangga 8.400.000,00 5.400.000,00 6.000.000,00 71,43

05 09 5 2 124 Belanja pemeliharaan alat pendingin 8.400.000,00 5.400.000,00 6.000.000,00 71,43

05 09 5 2 125 Belanja Pemeliharaan Komputer 20.300.000,00 13.550.000,00 15.600.000,00 76,85

05 09 5 2 125 Belanja pemeliharaan personal komputer 11.200.000,00 7.700.000,00 9.100.000,00 81,25

05 09 5 2 125 Belanja pemeliharaan peralatan personal komputer 9.100.000,00 5.850.000,00 6.500.000,00 71,43

05 09 5 2 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

9.137.000,00 1.711.000,00 4.087.000,00 100,00

05 09 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP

5.050.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 2.226.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 003 Uang lembur 2.226.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 2.226.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.824.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 960.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 960.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 1.864.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 1.864.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 1.711.000,00 1.711.000,00 1.711.000,00 100,00

05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 744.000,00 744.000,00 744.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Uang lembur 744.000,00 744.000,00 744.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 744.000,00 744.000,00 744.000,00 100,00

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 967.000,00 967.000,00 967.000,00 100,00

05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 287.000,00 287.000,00 287.000,00 100,00

05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 287.000,00 287.000,00 287.000,00 100,00

05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 680.000,00 680.000,00 680.000,00 100,00

05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 680.000,00 680.000,00 680.000,00 100,00

KODE REKENING URAIAN

ANGGARAN REALISASI

%SISA

ANGGARANSETELAH

PERUBAHANBULAN INI

046 2 44.546.000,00 2.484.890,00 20.462.728,003 3 05 00 02

1 4 5 7

046 2 002 12.500.000,00 0,00 6.500.000,00

2 001 29.196.000,00 2.484.890,00 11.534.328,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 046

046 2 8.400.000,00 600.000,00 2.400.000,00

2 004 2.850.000,00 0,00 2.428.400,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 046

046 2 20.300.000,00 2.050.000,00 4.700.000,00

2 004 8.400.000,00 600.000,00 2.400.000,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 046

046 2 005 9.100.000,00 650.000,00 2.600.000,00

2 002 11.200.000,00 1.400.000,00 2.100.000,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 046

001 0,00 0,00 0,00

4.087.000,00 2.376.000,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 00

001 1 0,00 0,00 0,00

1 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 001

001 2 0,00 0,00 0,00

1 001 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 001

001 2 002 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 001

001 2 005 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 001

003 1 744.000,00 0,00 0,00

1.711.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 003

003 1 001 744.000,00 0,00 0,00

1 744.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 003

003 2 287.000,00 0,00 0,00

2 967.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 003

003 2 680.000,00 0,00 0,00

2 002 287.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 003

Hal : 4

2 005 680.000,00 0,00 0,00

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

3 3 05 00 06 003

Page 128: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

SEBELUM

PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI

2 3 5 5 6 = 5/4

05 09 5 2 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD 2.376.000,00 0,00 2.376.000,00 100,00

05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 2.124.000,00 0,00 2.124.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Uang lembur 2.124.000,00 0,00 2.124.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 2.124.000,00 0,00 2.124.000,00 100,00

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 252.000,00 0,00 252.000,00 100,00

05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 252.000,00 0,00 252.000,00 100,00

05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 252.000,00 0,00 252.000,00 100,00

05 09 5 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

KECAMATAN

380.465.250,00 166.165.000,00 188.690.000,00 77,63

05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan 148.900.000,00 88.337.500,00 99.137.500,00 75,37

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 148.900.000,00 88.337.500,00 99.137.500,00 75,37

05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 5.800.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 003 Belanja penggantian transport 5.800.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 7.500.000,00 937.500,00 937.500,00 100,00

05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 7.500.000,00 937.500,00 937.500,00 100,00

05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00

05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 6.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00

05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 129.600.000,00 86.400.000,00 97.200.000,00 75,00

05 09 5 2 021 Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan 129.600.000,00 86.400.000,00 97.200.000,00 75,00

05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban

Masyarakat

22.300.000,00 3.200.000,00 3.600.000,00 75,00

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 22.300.000,00 3.200.000,00 3.600.000,00 75,00

05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 14.800.000,00 3.200.000,00 3.600.000,00 75,00

05 09 5 2 003 Belanja penggantian transport 14.800.000,00 3.200.000,00 3.600.000,00 75,00

05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 7.500.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 7.500.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat 120.877.500,00 36.722.500,00 44.647.500,00 82,68

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 120.877.500,00 36.722.500,00 44.647.500,00 82,68

05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 20.650.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 003 Belanja dekorasi 5.200.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 003 Belanja penggantian transport 14.450.000,00 0,00 0,00 0

KODE REKENING URAIAN

ANGGARAN REALISASI

%SISA

ANGGARANSETELAH

PERUBAHANBULAN INI

007 2.376.000,00 2.376.000,00 0,003 3 05 00 06

1 4 5 7

007 1 2.124.000,00 2.124.000,00 0,00

1 2.124.000,00 2.124.000,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 007

007 2 252.000,00 252.000,00 0,00

1 001 2.124.000,00 2.124.000,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 007

007 2 002 252.000,00 252.000,00 0,00

2 252.000,00 252.000,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 007

003 131.537.500,00 10.800.000,00 32.400.000,00

243.049.250,00 22.525.000,00 54.359.250,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 00

003 2 0,00 0,00 0,00

2 131.537.500,00 10.800.000,00 32.400.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 003

003 2 937.500,00 0,00 0,00

2 024 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 003

003 2 1.000.000,00 0,00 0,00

2 001 937.500,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 003

003 2 129.600.000,00 10.800.000,00 32.400.000,00

2 001 1.000.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 003

004 4.800.000,00 400.000,00 1.200.000,00

2 003 129.600.000,00 10.800.000,00 32.400.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 003

004 2 4.800.000,00 400.000,00 1.200.000,00

2 4.800.000,00 400.000,00 1.200.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 004

004 2 0,00 0,00 0,00

2 024 4.800.000,00 400.000,00 1.200.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 004

005 54.000.000,00 7.925.000,00 9.352.500,00

2 001 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 004

005 2 0,00 0,00 0,00

2 54.000.000,00 7.925.000,00 9.352.500,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

005 2 024 0,00 0,00 0,00

2 014 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 5

Page 129: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

SEBELUM

PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI

2 3 5 5 6 = 5/4

05 09 5 2 003 Belanja jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli 1.000.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.040.000,00 1.160.000,00 1.585.000,00 63,40

05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 3.040.000,00 1.160.000,00 1.585.000,00 63,40

05 09 5 2 008 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 700.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 008 Belanja sewa sarana mobilitas darat 700.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 010 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 1.500.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 010 Belanja sewa alat studio 1.500.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 71.187.500,00 21.562.500,00 29.062.500,00 77,50

05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 42.375.000,00 14.062.500,00 19.687.500,00 70,00

05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman kegiatan tertentu 28.812.500,00 7.500.000,00 9.375.000,00 100,00

05 09 5 2 014 Belanja Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 23.800.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 100,00

05 09 5 2 014 Belanja pakaian olah raga 23.800.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 100,00

05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan

Pembangunan

8.782.000,00 8.782.000,00 8.782.000,00 100,00

05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 576.000,00 576.000,00 576.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Uang lembur 576.000,00 576.000,00 576.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 576.000,00 576.000,00 576.000,00 100,00

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 8.206.000,00 8.206.000,00 8.206.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Belanja dekorasi 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00

05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 159.000,00 159.000,00 159.000,00 100,00

05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 159.000,00 159.000,00 159.000,00 100,00

05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 5.625.000,00 5.625.000,00 5.625.000,00 100,00

05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 5.625.000,00 5.625.000,00 5.625.000,00 100,00

05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00

05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00

05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 472.000,00 472.000,00 472.000,00 100,00

05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 472.000,00 472.000,00 472.000,00 100,00

05 09 5 2 Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat 79.605.750,00 29.123.000,00 32.523.000,00 74,03

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 79.605.750,00 29.123.000,00 32.523.000,00 74,03

BULAN INI

1 4 5 7

KODE REKENING URAIAN

ANGGARAN REALISASI

%SISA

ANGGARANSETELAH

PERUBAHAN

005 2 2.500.000,00 425.000,00 915.000,00

2 025 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

005 2 0,00 0,00 0,00

2 002 2.500.000,00 425.000,00 915.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

005 2 0,00 0,00 0,00

2 001 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

005 2 37.500.000,00 7.500.000,00 8.437.500,00

2 005 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

005 2 003 9.375.000,00 1.875.000,00 0,00

2 001 28.125.000,00 5.625.000,00 8.437.500,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

005 2 004 14.000.000,00 0,00 0,00

2 14.000.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

006 1 576.000,00 0,00 0,00

8.782.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

006 1 001 576.000,00 0,00 0,00

1 576.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

006 2 150.000,00 0,00 0,00

2 8.206.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

006 2 159.000,00 0,00 0,00

2 014 150.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

006 2 5.625.000,00 0,00 0,00

2 002 159.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

006 2 1.800.000,00 0,00 0,00

2 001 5.625.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

006 2 472.000,00 0,00 0,00

2 001 1.800.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

007 43.929.750,00 3.400.000,00 11.406.750,00

2 005 472.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 6

2 43.929.750,00 3.400.000,00 11.406.750,003 3 05 00 39 007

Page 130: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

SEBELUM

PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI

2 3 5 5 6 = 5/4

05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 750.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 003 Belanja jasa juri/wasit 750.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.593.750,00 387.000,00 387.000,00 24,28

05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 1.593.750,00 387.000,00 387.000,00 24,28

05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 5.400.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.400.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 68.112.000,00 28.736.000,00 32.136.000,00 75,91

05 09 5 2 021 Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan 61.200.000,00 27.200.000,00 30.600.000,00 75,00

05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 6.912.000,00 1.536.000,00 1.536.000,00 100,00

05 09 5 2 022 Belanja Barang dan/atau Uang Yang Akan Diserahkan

Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

3.750.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 022 Belanja hadiah barang 3.750.000,00 0,00 0,00 0

Jumlah Belanja 4.029.269.082,00 4.484.530.045,00 92,94

Surplus / Defisit (6.891.545.870,00) (4.029.269.082,00) (4.484.530.045,00) 92,94

KODE REKENING URAIAN

ANGGARAN REALISASI

%SISA

ANGGARANSETELAH

PERUBAHANBULAN INI

007 2 0,00 0,00 0,003 3 05 00 39

1 4 5 7

007 2 1.593.750,00 0,00 1.206.750,00

2 030 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 007

007 2 0,00 0,00 0,00

2 002 1.593.750,00 0,00 1.206.750,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 007

007 2 42.336.000,00 3.400.000,00 10.200.000,00

2 001 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 007

007 2 005 1.536.000,00 0,00 0,00

2 003 40.800.000,00 3.400.000,00 10.200.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 007

007 2 002 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 007

Lumajang, 30 September 2020

Mengetahui,

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

ABDUL BASAR, SH

NIP. 19621010 198503 1 026

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 7

(4.825.245.591,00) (455.260.963,00)

455.260.963,00

Page 131: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

SEBELUM

PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI

2 3 5 5 6 = 5/4

05 09 5 BELANJA 6.891.545.870,00 4.484.530.045,00 4.484.530.045,00 74,17

05 09 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.744.518.030,00 3.825.288.211,00 3.825.288.211,00 73,58

05 09 5 1 BELANJA PEGAWAI 5.744.518.030,00 3.825.288.211,00 3.825.288.211,00 73,58

05 09 5 1 001 Gaji dan Tunjangan 3.727.456.030,00 2.647.615.900,00 2.647.615.900,00 75,83

05 09 5 1 001 Gaji pokok PNS / uang representasi 2.941.095.676,00 2.088.721.698,00 2.088.721.698,00 75,92

05 09 5 1 001 Tunjangan keluarga 275.119.250,00 195.774.252,00 195.774.252,00 76,78

05 09 5 1 001 Tunjangan jabatan 305.958.792,00 211.955.000,00 211.955.000,00 75,51

05 09 5 1 001 Tunjangan fungsional umum 45.740.100,00 38.825.000,00 38.825.000,00 77,92

05 09 5 1 001 Tunjangan beras 132.537.230,00 94.870.200,00 94.870.200,00 72,70

05 09 5 1 001 Tunjangan PPh/tunjangan khusus 3.899.812,00 989.255,00 989.255,00 70,79

05 09 5 1 001 Pembulatan gaji 56.608,00 25.419,00 25.419,00 61,68

05 09 5 1 001 Iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian 23.048.562,00 16.455.076,00 16.455.076,00 72,02

05 09 5 1 002 Tambahan Penghasilan PNS 2.017.062.000,00 1.177.672.311,00 1.177.672.311,00 68,98

05 09 5 1 002 Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja 2.017.062.000,00 1.177.672.311,00 1.177.672.311,00 68,98

05 09 5 2 BELANJA LANGSUNG 1.147.027.840,00 659.241.834,00 659.241.834,00 77,82

05 09 5 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 540.604.390,00 317.487.562,00 317.487.562,00 75,42

05 09 5 2 Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran 540.604.390,00 317.487.562,00 317.487.562,00 75,42

05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 74.361.000,00 36.270.000,00 36.270.000,00 79,09

KODE REKENING URAIAN

ANGGARAN REALISASI

%SISA

ANGGARANSETELAH

PERUBAHANBULAN INI

BAGIAN BULAN OKTOBER

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.05 PEMERINTAHAN UMUM

ORGANISASI : 3.05.09 KECAMATAN LUMAJANG

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

00 5.199.015.011,00 0,00 1.373.726.800,00

6.046.107.531,00 0,00 1.561.577.486,00

3 3 05 00 00

1 4 5 7

3 3 05 00 00 00

00 1 3.491.640.832,00 0,00 844.024.932,00

1 5.199.015.011,00 0,00 1.373.726.800,00

3 3 05 00 00

3 3 05 00 00 00

00 1 002 254.987.919,00 0,00 59.213.667,00

1 001 2.751.338.306,00 0,00 662.616.608,00

3 3 05 00 00

3 3 05 00 00 00

00 1 005 49.825.697,00 0,00 11.000.697,00

1 003 280.710.783,00 0,00 68.755.783,00

3 3 05 00 00

3 3 05 00 00 00

00 1 007 1.397.469,00 0,00 408.214,00

1 006 130.490.712,00 0,00 35.620.512,00

3 3 05 00 00

3 3 05 00 00 00

00 1 021 22.848.735,00 0,00 6.393.659,00

1 008 41.211,00 0,00 15.792,00

3 3 05 00 00

3 3 05 00 00 00

00 1 001 1.707.374.179,00 0,00 529.701.868,00

1 1.707.374.179,00 0,00 529.701.868,00

3 3 05 00 00

3 3 05 00 00 00

00 420.935.070,00 0,00 103.447.508,00

847.092.520,00 0,00 187.850.686,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 00 00

021 1 45.861.000,00 0,00 9.591.000,00

420.935.070,00 0,00 103.447.508,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 1

KODE REKENING URAIAN

ANGGARAN REALISASI

%SISA

ANGGARAN

Page 132: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

SEBELUM

PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI

2 3 5 5 6 = 5/4

05 09 5 2 001 Honorarium PNS 39.225.000,00 29.466.000,00 29.466.000,00 75,44

05 09 5 2 001 Honorarium pengadaan barang/jasa 5.925.000,00 4.575.000,00 4.575.000,00 77,22

05 09 5 2 001 Honorarium pengurus barang 2.400.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 75,00

05 09 5 2 001 Honorarium pemeriksa hasil pekerjaan 1.200.000,00 900.000,00 900.000,00 75,00

05 09 5 2 001 Honorarium pengguna anggaran 8.400.000,00 6.222.000,00 6.222.000,00 75,47

05 09 5 2 001 Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan 4.500.000,00 3.375.000,00 3.375.000,00 75,00

05 09 5 2 001 Honorarium bendahara 6.000.000,00 4.497.000,00 4.497.000,00 75,03

05 09 5 2 001 Honorarium PPK-SKPD (verifikator) 7.200.000,00 5.397.000,00 5.397.000,00 75,02

05 09 5 2 001 Honorarium petugas pengelola sistem akuntansi 3.600.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 75,00

05 09 5 2 003 Uang lembur 35.136.000,00 6.804.000,00 6.804.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 35.136.000,00 6.804.000,00 6.804.000,00 100,00

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 466.243.390,00 281.217.562,00 281.217.562,00 74,98

05 09 5 2 001 Belanja Bahan Pakai habis 39.373.770,00 34.369.902,00 34.369.902,00 100,00

05 09 5 2 001 Belanja alat tulis kantor 22.768.970,00 22.765.000,00 22.765.000,00 100,00

05 09 5 2 001 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, bateray

kering)

2.902.380,00 2.902.482,00 2.902.482,00 100,00

05 09 5 2 001 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 930.000,00 930.000,00 930.000,00 100,00

05 09 5 2 001 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 4.272.420,00 4.272.420,00 4.272.420,00 100,00

05 09 5 2 001 Belanja umbul-umbul/bendera 2.500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,00

05 09 5 2 001 Belanja spanduk/baliho/banner 6.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 112.800.000,00 69.465.192,00 69.465.192,00 63,08

05 09 5 2 003 Belanja telepon 3.600.000,00 1.485.000,00 1.485.000,00 41,25

05 09 5 2 003 Belanja air 9.600.000,00 5.665.800,00 5.665.800,00 59,02

05 09 5 2 003 Belanja listrik 72.000.000,00 44.656.000,00 44.656.000,00 62,02

05 09 5 2 003 Belanja surat kabar/majalah 3.600.000,00 920.000,00 920.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Belanja kawat/faksimili/internet 24.000.000,00 16.738.392,00 16.738.392,00 69,74

05 09 5 2 004 Belanja Premi Asuransi 23.721.120,00 14.214.718,00 14.214.718,00 72,94

05 09 5 2 004 Belanja premi asuransi kesehatan 21.408.840,00 12.686.720,00 12.686.720,00 72,72

05 09 5 2 004 Belanja premi asuransi ketenagakerjaan 2.312.280,00 1.527.998,00 1.527.998,00 74,77

05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 12.832.500,00 11.136.250,00 11.136.250,00 90,53

SEBELUM

PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI

2 3 5 5 6 = 5/4

05 09 5 2 006 Belanja cetak 7.895.000,00 7.895.000,00 7.895.000,00 100,00

05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 4.937.500,00 3.241.250,00 3.241.250,00 73,56

021 1 39.057.000,00 0,00 9.591.000,00

BULAN INI

1 4 5 7

3 3 05 00 01

KODE REKENING URAIAN %SISA

ANGGARANSETELAH

PERUBAHAN

021 1 004 2.400.000,00 0,00 600.000,00

1 002 5.925.000,00 0,00 1.350.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 1 047 8.244.000,00 0,00 2.022.000,00

1 005 1.200.000,00 0,00 300.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 1 052 5.994.000,00 0,00 1.497.000,00

1 048 4.500.000,00 0,00 1.125.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 1 054 3.600.000,00 0,00 900.000,00

1 053 7.194.000,00 0,00 1.797.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 1 001 6.804.000,00 0,00 0,00

1 6.804.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 34.369.902,00 0,00 0,00

2 375.074.070,00 0,00 93.856.508,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 003 2.902.482,00 0,00 0,00

2 001 22.765.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 005 4.272.420,00 0,00 0,00

2 004 930.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 021 3.000.000,00 0,00 0,00

2 020 500.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 001 3.600.000,00 0,00 2.115.000,00

2 110.120.000,00 0,00 40.654.808,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 003 72.000.000,00 0,00 27.344.000,00

2 002 9.600.000,00 0,00 3.934.200,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 006 24.000.000,00 0,00 7.261.608,00

2 005 920.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 001 17.445.520,00 0,00 4.758.800,00

2 19.489.168,00 0,00 5.274.450,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 12.301.000,00 0,00 1.164.750,00

2 003 2.043.648,00 0,00 515.650,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 001 7.895.000,00 0,00 0,00

BULAN INI

1 4 5 7

3 3 05 00 01

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 2

KODE REKENING URAIAN

ANGGARAN REALISASI

%SISA

ANGGARANSETELAH

PERUBAHAN

2 002 4.406.000,00 0,00 1.164.750,003 3 05 00 01 021

Page 133: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 26.250.000,00 19.687.500,00 19.687.500,00 75,00

05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 22.500.000,00 16.875.000,00 16.875.000,00 75,00

05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman tamu 3.750.000,00 2.812.500,00 2.812.500,00 75,00

05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 52.900.000,00 5.600.000,00 5.600.000,00 100,00

05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.900.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 100,00

05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas luar daerah 38.000.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 100,00

05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 198.366.000,00 126.744.000,00 126.744.000,00 75,92

05 09 5 2 021 Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan 181.200.000,00 120.600.000,00 120.600.000,00 75,00

05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 17.166.000,00 6.144.000,00 6.144.000,00 100,00

05 09 5 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

216.821.200,00 148.977.272,00 148.977.272,00 83,22

05 09 5 2 Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan

Prasarana Aparatur

143.575.200,00 103.294.000,00 103.294.000,00 97,65

05 09 5 2 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN 37.800.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 004 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 17.000.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 004 Belanja modal kendaraan bermotor beroda dua 17.000.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 015 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 20.800.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 015 Belanja modal meubelair 6.000.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 015 Belanja modal alat pembersih 4.800.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 015 Belanja modal home use 10.000.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN 105.775.200,00 103.294.000,00 103.294.000,00 97,65

05 09 5 2 001 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 65.340.000,00 63.371.000,00 63.371.000,00 96,99

05 09 5 2 001 Belanja modal bangunan gedung kantor 65.340.000,00 63.371.000,00 63.371.000,00 96,99

05 09 5 2 005 Belanja Modal Tugu Peringatan 40.435.200,00 39.923.000,00 39.923.000,00 98,73

05 09 5 2 005 Belanja modal tugu peringatan lainnya 40.435.200,00 39.923.000,00 39.923.000,00 98,73

05 09 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana

Aparatur

73.246.000,00 45.683.272,00 45.683.272,00 62,37

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 73.246.000,00 45.683.272,00 45.683.272,00 62,37

SEBELUM

PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI

2 3 5 5 6 = 5/4

05 09 5 2 005 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 44.546.000,00 24.083.272,00 24.083.272,00 54,06

05 09 5 2 005 Belanja bahan bakar minyak dan pelumas 29.196.000,00 17.661.672,00 17.661.672,00 60,49

05 09 5 2 005 Belanja jasa servis dan penggantian suku cadang 12.500.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 48,00

05 09 5 2 005 Belanja STNK kendaraan dinas/operasional 2.850.000,00 421.600,00 421.600,00 14,79

05 09 5 2 124 Belanja Pemeliharaan Alat Rumah Tangga 8.400.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 71,43

05 09 5 2 124 Belanja pemeliharaan alat pendingin 8.400.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 71,43

021 2 26.250.000,00 0,00 6.562.500,003 3 05 00 01

021 2 002 3.750.000,00 0,00 937.500,00

2 001 22.500.000,00 0,00 5.625.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 001 3.200.000,00 0,00 0,00

2 5.600.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 166.944.000,00 0,00 40.200.000,00

2 002 2.400.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 005 6.144.000,00 0,00 0,00

2 003 160.800.000,00 0,00 40.200.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

045 105.775.200,00 0,00 2.481.200,00

179.021.200,00 0,00 30.043.928,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 00

045 4 0,00 0,00 0,00

4 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 045

045 4 0,00 0,00 0,00

4 005 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 045

045 4 003 0,00 0,00 0,00

4 001 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 045

045 5 105.775.200,00 0,00 2.481.200,00

4 006 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 045

045 5 001 65.340.000,00 0,00 1.969.000,00

5 65.340.000,00 0,00 1.969.000,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 045

045 5 003 40.435.200,00 0,00 512.200,00

5 40.435.200,00 0,00 512.200,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 045

046 2 73.246.000,00 0,00 27.562.728,00

73.246.000,00 0,00 27.562.728,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 046

046 2 44.546.000,00 0,00 20.462.728,00

BULAN INI

1 4 5 7

3 3 05 00 02

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 3

KODE REKENING URAIAN

ANGGARAN REALISASI

%SISA

ANGGARANSETELAH

PERUBAHAN

046 2 002 12.500.000,00 0,00 6.500.000,00

2 001 29.196.000,00 0,00 11.534.328,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 046

046 2 8.400.000,00 0,00 2.400.000,00

2 004 2.850.000,00 0,00 2.428.400,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 046

2 004 8.400.000,00 0,00 2.400.000,003 3 05 00 02 046

Page 134: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

05 09 5 2 125 Belanja Pemeliharaan Komputer 20.300.000,00 15.600.000,00 15.600.000,00 76,85

05 09 5 2 125 Belanja pemeliharaan personal komputer 11.200.000,00 9.100.000,00 9.100.000,00 81,25

05 09 5 2 125 Belanja pemeliharaan peralatan personal komputer 9.100.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 71,43

05 09 5 2 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

9.137.000,00 4.087.000,00 4.087.000,00 100,00

05 09 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP

5.050.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 2.226.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 003 Uang lembur 2.226.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 2.226.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.824.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 960.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 960.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 1.864.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 1.864.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 1.711.000,00 1.711.000,00 1.711.000,00 100,00

05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 744.000,00 744.000,00 744.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Uang lembur 744.000,00 744.000,00 744.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 744.000,00 744.000,00 744.000,00 100,00

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 967.000,00 967.000,00 967.000,00 100,00

05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 287.000,00 287.000,00 287.000,00 100,00

05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 287.000,00 287.000,00 287.000,00 100,00

05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 680.000,00 680.000,00 680.000,00 100,00

05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 680.000,00 680.000,00 680.000,00 100,00

SEBELUM

PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI

2 3 5 5 6 = 5/4

05 09 5 2 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD 2.376.000,00 2.376.000,00 2.376.000,00 100,00

05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 2.124.000,00 2.124.000,00 2.124.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Uang lembur 2.124.000,00 2.124.000,00 2.124.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 2.124.000,00 2.124.000,00 2.124.000,00 100,00

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 252.000,00 252.000,00 252.000,00 100,00

046 2 20.300.000,00 0,00 4.700.000,003 3 05 00 02

046 2 005 9.100.000,00 0,00 2.600.000,00

2 002 11.200.000,00 0,00 2.100.000,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 046

001 0,00 0,00 0,00

4.087.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 00

001 1 0,00 0,00 0,00

1 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 001

001 2 0,00 0,00 0,00

1 001 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 001

001 2 002 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 001

001 2 005 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 001

003 1 744.000,00 0,00 0,00

1.711.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 003

003 1 001 744.000,00 0,00 0,00

1 744.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 003

003 2 287.000,00 0,00 0,00

2 967.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 003

003 2 680.000,00 0,00 0,00

2 002 287.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 003

Hal : 4

KODE REKENING URAIAN

ANGGARAN REALISASI

%SISA

ANGGARANSETELAH

PERUBAHANBULAN INI

2 005 680.000,00 0,00 0,00

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

3 3 05 00 06 003

007 1 2.124.000,00 0,00 0,00

2.376.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 06

1 4 5 7

3 3 05 00 06 007

007 1 001 2.124.000,00 0,00 0,00

1 2.124.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 007

2 252.000,00 0,00 0,003 3 05 00 06 007

Page 135: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 252.000,00 252.000,00 252.000,00 100,00

05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 252.000,00 252.000,00 252.000,00 100,00

05 09 5 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

KECAMATAN

380.465.250,00 188.690.000,00 188.690.000,00 77,63

05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan 148.900.000,00 99.137.500,00 99.137.500,00 75,37

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 148.900.000,00 99.137.500,00 99.137.500,00 75,37

05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 5.800.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 003 Belanja penggantian transport 5.800.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 7.500.000,00 937.500,00 937.500,00 100,00

05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 7.500.000,00 937.500,00 937.500,00 100,00

05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00

05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 6.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00

05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 129.600.000,00 97.200.000,00 97.200.000,00 75,00

05 09 5 2 021 Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan 129.600.000,00 97.200.000,00 97.200.000,00 75,00

05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban

Masyarakat

22.300.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 75,00

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 22.300.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 75,00

05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 14.800.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 75,00

05 09 5 2 003 Belanja penggantian transport 14.800.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 75,00

05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 7.500.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 7.500.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat 120.877.500,00 44.647.500,00 44.647.500,00 82,68

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 120.877.500,00 44.647.500,00 44.647.500,00 82,68

05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 20.650.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 003 Belanja dekorasi 5.200.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 003 Belanja penggantian transport 14.450.000,00 0,00 0,00 0

SEBELUM

PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI

2 3 5 5 6 = 5/4

05 09 5 2 003 Belanja jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli 1.000.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.040.000,00 1.585.000,00 1.585.000,00 63,40

05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 3.040.000,00 1.585.000,00 1.585.000,00 63,40

05 09 5 2 008 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 700.000,00 0,00 0,00 0

007 2 252.000,00 0,00 0,003 3 05 00 06

00 243.049.250,00 0,00 54.359.250,00

2 002 252.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 06 007

003 2 131.537.500,00 0,00 32.400.000,00

131.537.500,00 0,00 32.400.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 003

003 2 024 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 003

003 2 001 937.500,00 0,00 0,00

2 937.500,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 003

003 2 001 1.000.000,00 0,00 0,00

2 1.000.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 003

003 2 003 129.600.000,00 0,00 32.400.000,00

2 129.600.000,00 0,00 32.400.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 003

004 2 4.800.000,00 0,00 1.200.000,00

4.800.000,00 0,00 1.200.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 004

004 2 024 4.800.000,00 0,00 1.200.000,00

2 4.800.000,00 0,00 1.200.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 004

004 2 001 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 004

005 2 54.000.000,00 0,00 9.352.500,00

54.000.000,00 0,00 9.352.500,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

005 2 014 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 5

KODE REKENING URAIAN

ANGGARAN REALISASI

%SISA

ANGGARANSETELAH

PERUBAHANBULAN INI

2 024 0,00 0,00 0,003 3 05 00 39 005

005 2 2.500.000,00 0,00 915.000,00

2 025 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

1 4 5 7

3 3 05 00 39 005

005 2 0,00 0,00 0,00

2 002 2.500.000,00 0,00 915.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

Page 136: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

05 09 5 2 008 Belanja sewa sarana mobilitas darat 700.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 010 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 1.500.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 010 Belanja sewa alat studio 1.500.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 71.187.500,00 29.062.500,00 29.062.500,00 77,50

05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 42.375.000,00 19.687.500,00 19.687.500,00 70,00

05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman kegiatan tertentu 28.812.500,00 9.375.000,00 9.375.000,00 100,00

05 09 5 2 014 Belanja Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 23.800.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 100,00

05 09 5 2 014 Belanja pakaian olah raga 23.800.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 100,00

05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan

Pembangunan

8.782.000,00 8.782.000,00 8.782.000,00 100,00

05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 576.000,00 576.000,00 576.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Uang lembur 576.000,00 576.000,00 576.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 576.000,00 576.000,00 576.000,00 100,00

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 8.206.000,00 8.206.000,00 8.206.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Belanja dekorasi 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00

05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 159.000,00 159.000,00 159.000,00 100,00

05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 159.000,00 159.000,00 159.000,00 100,00

05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 5.625.000,00 5.625.000,00 5.625.000,00 100,00

05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 5.625.000,00 5.625.000,00 5.625.000,00 100,00

05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00

05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00

05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 472.000,00 472.000,00 472.000,00 100,00

05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 472.000,00 472.000,00 472.000,00 100,00

05 09 5 2 Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat 79.605.750,00 32.523.000,00 32.523.000,00 74,03

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 79.605.750,00 32.523.000,00 32.523.000,00 74,03

SEBELUM

PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI

2 3 5 5 6 = 5/4

05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 750.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 003 Belanja jasa juri/wasit 750.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.593.750,00 387.000,00 387.000,00 24,28

05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 1.593.750,00 387.000,00 387.000,00 24,28

05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 5.400.000,00 0,00 0,00 0

005 2 0,00 0,00 0,00

2 001 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

005 2 37.500.000,00 0,00 8.437.500,00

2 005 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

005 2 003 9.375.000,00 0,00 0,00

2 001 28.125.000,00 0,00 8.437.500,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

005 2 004 14.000.000,00 0,00 0,00

2 14.000.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

006 1 576.000,00 0,00 0,00

8.782.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

006 1 001 576.000,00 0,00 0,00

1 576.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

006 2 150.000,00 0,00 0,00

2 8.206.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

006 2 159.000,00 0,00 0,00

2 014 150.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

006 2 5.625.000,00 0,00 0,00

2 002 159.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

006 2 1.800.000,00 0,00 0,00

2 001 5.625.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

006 2 472.000,00 0,00 0,00

2 001 1.800.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

007 43.929.750,00 0,00 11.406.750,00

2 005 472.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 6

KODE REKENING URAIAN

ANGGARAN REALISASI

%SISA

ANGGARANSETELAH

PERUBAHANBULAN INI

2 43.929.750,00 0,00 11.406.750,003 3 05 00 39 007

007 2 030 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

1 4 5 7

3 3 05 00 39 007

007 2 002 1.593.750,00 0,00 1.206.750,00

2 1.593.750,00 0,00 1.206.750,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 007

2 0,00 0,00 0,003 3 05 00 39 007

Page 137: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.400.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 68.112.000,00 32.136.000,00 32.136.000,00 75,91

05 09 5 2 021 Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan 61.200.000,00 30.600.000,00 30.600.000,00 75,00

05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 6.912.000,00 1.536.000,00 1.536.000,00 100,00

05 09 5 2 022 Belanja Barang dan/atau Uang Yang Akan Diserahkan

Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

3.750.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 022 Belanja hadiah barang 3.750.000,00 0,00 0,00 0

Jumlah Belanja 4.484.530.045,00 4.484.530.045,00 74,17

Surplus / Defisit (6.891.545.870,00) (4.484.530.045,00) (4.484.530.045,00) 74,17

007 2 001 0,00 0,00 0,003 3 05 00 39

007 2 003 40.800.000,00 0,00 10.200.000,00

2 42.336.000,00 0,00 10.200.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 007

007 2 0,00 0,00 0,00

2 005 1.536.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 007

Lumajang, 31 Oktober 2020

Mengetahui,

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

ABDUL BASAR, SH

NIP. 19621010 198503 1 026

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 7

0,00

(6.046.107.531,00) 0,00

2 002 0,00 0,00 0,003 3 05 00 39 007

Page 138: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

SEBELUM

PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI

2 3 5 5 6 = 5/4

05 09 5 BELANJA 6.891.545.870,00 4.950.607.031,00 5.402.247.657,00 89,35

05 09 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.744.518.030,00 4.243.239.310,00 4.646.075.006,00 89,36

05 09 5 1 BELANJA PEGAWAI 5.744.518.030,00 4.243.239.310,00 4.646.075.006,00 89,36

05 09 5 1 001 Gaji dan Tunjangan 3.727.456.030,00 2.917.819.865,00 3.176.674.976,00 90,98

05 09 5 1 001 Gaji pokok PNS / uang representasi 2.941.095.676,00 2.300.403.698,00 2.503.091.998,00 90,98

05 09 5 1 001 Tunjangan keluarga 275.119.250,00 215.136.246,00 234.473.160,00 91,95

05 09 5 1 001 Tunjangan jabatan 305.958.792,00 233.805.000,00 253.365.000,00 90,26

05 09 5 1 001 Tunjangan fungsional umum 45.740.100,00 42.420.000,00 46.200.000,00 92,72

05 09 5 1 001 Tunjangan beras 132.537.230,00 106.457.400,00 117.972.180,00 90,41

05 09 5 1 001 Tunjangan PPh/tunjangan khusus 3.899.812,00 1.082.168,00 1.108.806,00 79,34

05 09 5 1 001 Pembulatan gaji 56.608,00 28.132,00 30.806,00 74,75

05 09 5 1 001 Iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian 23.048.562,00 18.487.221,00 20.433.026,00 89,43

05 09 5 1 002 Tambahan Penghasilan PNS 2.017.062.000,00 1.325.419.445,00 1.469.400.030,00 86,06

05 09 5 1 002 Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja 2.017.062.000,00 1.325.419.445,00 1.469.400.030,00 86,06

05 09 5 2 BELANJA LANGSUNG 1.147.027.840,00 707.367.721,00 756.172.651,00 89,27

05 09 5 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 540.604.390,00 345.570.789,00 368.771.629,00 87,61

05 09 5 2 Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran 540.604.390,00 345.570.789,00 368.771.629,00 87,61

05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 74.361.000,00 39.467.000,00 42.664.000,00 93,03

KODE REKENING URAIAN

ANGGARAN REALISASI

%SISA

ANGGARANSETELAH

PERUBAHANBULAN INI

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.05 PEMERINTAHAN UMUM

ORGANISASI : 3.05.09 KECAMATAN LUMAJANG

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020BAGIAN BULAN NOVEMBER

1 4 5 7

00 5.199.015.011,00 402.835.696,00 552.940.005,00

6.046.107.531,00 451.640.626,00 643.859.874,00

3 3 05 00 00

3 3 05 00 00 00

00 1 3.491.640.832,00 258.855.111,00 314.965.856,00

1 5.199.015.011,00 402.835.696,00 552.940.005,00

3 3 05 00 00

3 3 05 00 00 00

00 1 002 254.987.919,00 19.336.914,00 20.514.759,00

1 001 2.751.338.306,00 202.688.300,00 248.246.308,00

3 3 05 00 00

3 3 05 00 00 00

00 1 005 49.825.697,00 3.780.000,00 3.625.697,00

1 003 280.710.783,00 19.560.000,00 27.345.783,00

3 3 05 00 00

3 3 05 00 00 00

00 1 007 1.397.469,00 26.638,00 288.663,00

1 006 130.490.712,00 11.514.780,00 12.518.532,00

3 3 05 00 00

3 3 05 00 00 00

00 1 021 22.848.735,00 1.945.805,00 2.415.709,00

1 008 41.211,00 2.674,00 10.405,00

3 3 05 00 00

3 3 05 00 00 00

00 1 001 1.707.374.179,00 143.980.585,00 237.974.149,00

1 1.707.374.179,00 143.980.585,00 237.974.149,00

3 3 05 00 00

3 3 05 00 00 00

00 420.935.070,00 23.200.840,00 52.163.441,00

847.092.520,00 48.804.930,00 90.919.869,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 00 00

021 1 45.861.000,00 3.197.000,00 3.197.000,00

420.935.070,00 23.200.840,00 52.163.441,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 1

KODE REKENING URAIAN

ANGGARAN REALISASI

%SISA

ANGGARAN

Page 139: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

SEBELUM

PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI

2 3 5 5 6 = 5/4

05 09 5 2 001 Honorarium PNS 39.225.000,00 32.663.000,00 35.860.000,00 91,81

05 09 5 2 001 Honorarium pengadaan barang/jasa 5.925.000,00 5.025.000,00 5.475.000,00 92,41

05 09 5 2 001 Honorarium pengurus barang 2.400.000,00 2.000.000,00 2.200.000,00 91,67

05 09 5 2 001 Honorarium pemeriksa hasil pekerjaan 1.200.000,00 1.000.000,00 1.100.000,00 91,67

05 09 5 2 001 Honorarium pengguna anggaran 8.400.000,00 6.896.000,00 7.570.000,00 91,82

05 09 5 2 001 Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan 4.500.000,00 3.750.000,00 4.125.000,00 91,67

05 09 5 2 001 Honorarium bendahara 6.000.000,00 4.996.000,00 5.495.000,00 91,68

05 09 5 2 001 Honorarium PPK-SKPD (verifikator) 7.200.000,00 5.996.000,00 6.595.000,00 91,67

05 09 5 2 001 Honorarium petugas pengelola sistem akuntansi 3.600.000,00 3.000.000,00 3.300.000,00 91,67

05 09 5 2 003 Uang lembur 35.136.000,00 6.804.000,00 6.804.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 35.136.000,00 6.804.000,00 6.804.000,00 100,00

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 466.243.390,00 306.103.789,00 326.107.629,00 86,94

05 09 5 2 001 Belanja Bahan Pakai habis 39.373.770,00 34.369.902,00 34.369.902,00 100,00

05 09 5 2 001 Belanja alat tulis kantor 22.768.970,00 22.765.000,00 22.765.000,00 100,00

05 09 5 2 001 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, bateray

kering)

2.902.380,00 2.902.482,00 2.902.482,00 100,00

05 09 5 2 001 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 930.000,00 930.000,00 930.000,00 100,00

05 09 5 2 001 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 4.272.420,00 4.272.420,00 4.272.420,00 100,00

05 09 5 2 001 Belanja umbul-umbul/bendera 2.500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,00

05 09 5 2 001 Belanja spanduk/baliho/banner 6.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 112.800.000,00 76.737.059,00 81.755.059,00 74,24

05 09 5 2 003 Belanja telepon 3.600.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 45,83

05 09 5 2 003 Belanja air 9.600.000,00 6.399.100,00 6.399.100,00 66,66

05 09 5 2 003 Belanja listrik 72.000.000,00 49.171.000,00 54.189.000,00 75,26

05 09 5 2 003 Belanja surat kabar/majalah 3.600.000,00 920.000,00 920.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Belanja kawat/faksimili/internet 24.000.000,00 18.596.959,00 18.596.959,00 77,49

05 09 5 2 004 Belanja Premi Asuransi 23.721.120,00 15.971.828,00 17.557.668,00 90,09

05 09 5 2 004 Belanja premi asuransi kesehatan 21.408.840,00 14.272.560,00 15.858.400,00 90,90

05 09 5 2 004 Belanja premi asuransi ketenagakerjaan 2.312.280,00 1.699.268,00 1.699.268,00 83,15

05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 12.832.500,00 11.406.000,00 11.406.000,00 92,72

BULAN INI

1 4 5 7

KODE REKENING URAIAN %SISA

ANGGARANSETELAH

PERUBAHAN

021 1 002 5.925.000,00 450.000,00 450.000,00

1 39.057.000,00 3.197.000,00 3.197.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 1 005 1.200.000,00 100.000,00 100.000,00

1 004 2.400.000,00 200.000,00 200.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 1 048 4.500.000,00 375.000,00 375.000,00

1 047 8.244.000,00 674.000,00 674.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 1 053 7.194.000,00 599.000,00 599.000,00

1 052 5.994.000,00 499.000,00 499.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 1 6.804.000,00 0,00 0,00

1 054 3.600.000,00 300.000,00 300.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 375.074.070,00 20.003.840,00 48.966.441,00

1 001 6.804.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 001 22.765.000,00 0,00 0,00

2 34.369.902,00 0,00 0,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 004 930.000,00 0,00 0,00

2 003 2.902.482,00 0,00 0,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 020 500.000,00 0,00 0,00

2 005 4.272.420,00 0,00 0,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 110.120.000,00 5.018.000,00 28.364.941,00

2 021 3.000.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 002 9.600.000,00 0,00 3.200.900,00

2 001 3.600.000,00 0,00 1.950.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 005 920.000,00 0,00 0,00

2 003 72.000.000,00 5.018.000,00 17.811.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 19.489.168,00 1.585.840,00 1.931.500,00

2 006 24.000.000,00 0,00 5.403.041,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 003 2.043.648,00 0,00 344.380,00

2 001 17.445.520,00 1.585.840,00 1.587.120,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 2

KODE REKENING URAIAN

ANGGARAN REALISASI

%SISA

ANGGARAN

2 12.301.000,00 0,00 895.000,003 3 05 00 01 021

Page 140: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

SEBELUM

PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI

2 3 5 5 6 = 5/4

05 09 5 2 006 Belanja cetak 7.895.000,00 7.895.000,00 7.895.000,00 100,00

05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 4.937.500,00 3.511.000,00 3.511.000,00 79,69

05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 26.250.000,00 21.875.000,00 21.875.000,00 83,33

05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 22.500.000,00 18.750.000,00 18.750.000,00 83,33

05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman tamu 3.750.000,00 3.125.000,00 3.125.000,00 83,33

05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 52.900.000,00 5.600.000,00 5.600.000,00 100,00

05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.900.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 100,00

05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas luar daerah 38.000.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 100,00

05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 198.366.000,00 140.144.000,00 153.544.000,00 91,97

05 09 5 2 021 Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan 181.200.000,00 134.000.000,00 147.400.000,00 91,67

05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 17.166.000,00 6.144.000,00 6.144.000,00 100,00

05 09 5 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

216.821.200,00 154.419.932,00 162.309.022,00 90,66

05 09 5 2 Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan

Prasarana Aparatur

143.575.200,00 103.294.000,00 103.994.000,00 98,32

05 09 5 2 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN 37.800.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 004 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 17.000.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 004 Belanja modal kendaraan bermotor beroda dua 17.000.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 015 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 20.800.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 015 Belanja modal meubelair 6.000.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 015 Belanja modal alat pembersih 4.800.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 015 Belanja modal home use 10.000.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN 105.775.200,00 103.294.000,00 103.994.000,00 98,32

05 09 5 2 001 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 65.340.000,00 63.371.000,00 64.071.000,00 98,06

05 09 5 2 001 Belanja modal bangunan gedung kantor 65.340.000,00 63.371.000,00 64.071.000,00 98,06

05 09 5 2 005 Belanja Modal Tugu Peringatan 40.435.200,00 39.923.000,00 39.923.000,00 98,73

05 09 5 2 005 Belanja modal tugu peringatan lainnya 40.435.200,00 39.923.000,00 39.923.000,00 98,73

05 09 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana

Aparatur

73.246.000,00 51.125.932,00 58.315.022,00 79,62

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 73.246.000,00 51.125.932,00 58.315.022,00 79,62

KODE REKENING URAIAN %SISA

ANGGARANSETELAH

PERUBAHANBULAN INI

021 2 001 7.895.000,00 0,00 0,003 3 05 00 01

1 4 5 7

021 2 26.250.000,00 0,00 4.375.000,00

2 002 4.406.000,00 0,00 895.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 002 3.750.000,00 0,00 625.000,00

2 001 22.500.000,00 0,00 3.750.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 001 3.200.000,00 0,00 0,00

2 5.600.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 166.944.000,00 13.400.000,00 13.400.000,00

2 002 2.400.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 005 6.144.000,00 0,00 0,00

2 003 160.800.000,00 13.400.000,00 13.400.000,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

045 105.775.200,00 700.000,00 1.781.200,00

179.021.200,00 7.889.090,00 16.712.178,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 00

045 4 0,00 0,00 0,00

4 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 045

045 4 0,00 0,00 0,00

4 005 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 045

045 4 003 0,00 0,00 0,00

4 001 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 045

045 5 105.775.200,00 700.000,00 1.781.200,00

4 006 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 045

045 5 001 65.340.000,00 700.000,00 1.269.000,00

5 65.340.000,00 700.000,00 1.269.000,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 045

045 5 003 40.435.200,00 0,00 512.200,00

5 40.435.200,00 0,00 512.200,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 045

046 2 73.246.000,00 7.189.090,00 14.930.978,00

73.246.000,00 7.189.090,00 14.930.978,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 046

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 3

KODE REKENING URAIAN

ANGGARAN REALISASI

%SISA

ANGGARAN

Page 141: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

SEBELUM

PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI

2 3 5 5 6 = 5/4

05 09 5 2 005 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 44.546.000,00 27.575.932,00 34.765.022,00 78,04

05 09 5 2 005 Belanja bahan bakar minyak dan pelumas 29.196.000,00 19.804.332,00 21.993.422,00 75,33

05 09 5 2 005 Belanja jasa servis dan penggantian suku cadang 12.500.000,00 6.500.000,00 11.500.000,00 92,00

05 09 5 2 005 Belanja STNK kendaraan dinas/operasional 2.850.000,00 1.271.600,00 1.271.600,00 44,62

05 09 5 2 124 Belanja Pemeliharaan Alat Rumah Tangga 8.400.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 78,57

05 09 5 2 124 Belanja pemeliharaan alat pendingin 8.400.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 78,57

05 09 5 2 125 Belanja Pemeliharaan Komputer 20.300.000,00 16.950.000,00 16.950.000,00 83,50

05 09 5 2 125 Belanja pemeliharaan personal komputer 11.200.000,00 9.800.000,00 9.800.000,00 87,50

05 09 5 2 125 Belanja pemeliharaan peralatan personal komputer 9.100.000,00 7.150.000,00 7.150.000,00 78,57

05 09 5 2 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

9.137.000,00 4.087.000,00 4.087.000,00 100,00

05 09 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP

5.050.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 2.226.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 003 Uang lembur 2.226.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 2.226.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.824.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 960.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 960.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 1.864.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 1.864.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 1.711.000,00 1.711.000,00 1.711.000,00 100,00

05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 744.000,00 744.000,00 744.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Uang lembur 744.000,00 744.000,00 744.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 744.000,00 744.000,00 744.000,00 100,00

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 967.000,00 967.000,00 967.000,00 100,00

05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 287.000,00 287.000,00 287.000,00 100,00

05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 287.000,00 287.000,00 287.000,00 100,00

05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 680.000,00 680.000,00 680.000,00 100,00

05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 680.000,00 680.000,00 680.000,00 100,00

BULAN INI

1 4 5 7

KODE REKENING URAIAN %SISA

ANGGARANSETELAH

PERUBAHAN

046 2 001 29.196.000,00 2.189.090,00 7.202.578,00

2 44.546.000,00 7.189.090,00 9.780.978,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 046

046 2 004 2.850.000,00 0,00 1.578.400,00

2 002 12.500.000,00 5.000.000,00 1.000.000,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 046

046 2 004 8.400.000,00 0,00 1.800.000,00

2 8.400.000,00 0,00 1.800.000,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 046

046 2 002 11.200.000,00 0,00 1.400.000,00

2 20.300.000,00 0,00 3.350.000,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 046

00 4.087.000,00 0,00 0,00

2 005 9.100.000,00 0,00 1.950.000,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 02 046

001 1 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 001

001 1 001 0,00 0,00 0,00

1 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 001

001 2 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 001

001 2 0,00 0,00 0,00

2 002 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 001

003 1.711.000,00 0,00 0,00

2 005 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 001

003 1 744.000,00 0,00 0,00

1 744.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 003

003 2 967.000,00 0,00 0,00

1 001 744.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 003

003 2 002 287.000,00 0,00 0,00

2 287.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 003

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 4

KODE REKENING URAIAN

ANGGARAN REALISASI

%SISA

ANGGARAN

003 2 005 680.000,00 0,00 0,00

2 680.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 003

Page 142: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

SEBELUM

PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI

2 3 5 5 6 = 5/4

05 09 5 2 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD 2.376.000,00 2.376.000,00 2.376.000,00 100,00

05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 2.124.000,00 2.124.000,00 2.124.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Uang lembur 2.124.000,00 2.124.000,00 2.124.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 2.124.000,00 2.124.000,00 2.124.000,00 100,00

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 252.000,00 252.000,00 252.000,00 100,00

05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 252.000,00 252.000,00 252.000,00 100,00

05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 252.000,00 252.000,00 252.000,00 100,00

05 09 5 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

KECAMATAN

380.465.250,00 203.290.000,00 221.005.000,00 90,93

05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan 148.900.000,00 109.937.500,00 120.737.500,00 91,79

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 148.900.000,00 109.937.500,00 120.737.500,00 91,79

05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 5.800.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 003 Belanja penggantian transport 5.800.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 7.500.000,00 937.500,00 937.500,00 100,00

05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 7.500.000,00 937.500,00 937.500,00 100,00

05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00

05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 6.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00

05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 129.600.000,00 108.000.000,00 118.800.000,00 91,67

05 09 5 2 021 Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan 129.600.000,00 108.000.000,00 118.800.000,00 91,67

05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban

Masyarakat

22.300.000,00 4.000.000,00 4.400.000,00 91,67

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 22.300.000,00 4.000.000,00 4.400.000,00 91,67

05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 14.800.000,00 4.000.000,00 4.400.000,00 91,67

05 09 5 2 003 Belanja penggantian transport 14.800.000,00 4.000.000,00 4.400.000,00 91,67

05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 7.500.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 7.500.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat 120.877.500,00 44.647.500,00 47.762.500,00 88,45

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 120.877.500,00 44.647.500,00 47.762.500,00 88,45

05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 20.650.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 003 Belanja dekorasi 5.200.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 003 Belanja penggantian transport 14.450.000,00 0,00 0,00 0

KODE REKENING URAIAN %SISA

ANGGARANSETELAH

PERUBAHANBULAN INI

007 2.376.000,00 0,00 0,003 3 05 00 06

1 4 5 7

007 1 2.124.000,00 0,00 0,00

1 2.124.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 007

007 2 252.000,00 0,00 0,00

1 001 2.124.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 007

007 2 002 252.000,00 0,00 0,00

2 252.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 007

003 131.537.500,00 10.800.000,00 10.800.000,00

243.049.250,00 17.715.000,00 22.044.250,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 00

003 2 0,00 0,00 0,00

2 131.537.500,00 10.800.000,00 10.800.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 003

003 2 937.500,00 0,00 0,00

2 024 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 003

003 2 1.000.000,00 0,00 0,00

2 001 937.500,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 003

003 2 129.600.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00

2 001 1.000.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 003

004 4.800.000,00 400.000,00 400.000,00

2 003 129.600.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 003

004 2 4.800.000,00 400.000,00 400.000,00

2 4.800.000,00 400.000,00 400.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 004

004 2 0,00 0,00 0,00

2 024 4.800.000,00 400.000,00 400.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 004

005 54.000.000,00 3.115.000,00 6.237.500,00

2 001 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 004

005 2 0,00 0,00 0,00

2 54.000.000,00 3.115.000,00 6.237.500,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

005 2 024 0,00 0,00 0,00

2 014 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 5

KODE REKENING URAIAN

ANGGARAN REALISASI

%SISA

ANGGARAN

Page 143: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

SEBELUM

PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI

2 3 5 5 6 = 5/4

05 09 5 2 003 Belanja jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli 1.000.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.040.000,00 1.585.000,00 1.887.500,00 75,50

05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 3.040.000,00 1.585.000,00 1.887.500,00 75,50

05 09 5 2 008 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 700.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 008 Belanja sewa sarana mobilitas darat 700.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 010 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 1.500.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 010 Belanja sewa alat studio 1.500.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 71.187.500,00 29.062.500,00 31.875.000,00 85,00

05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 42.375.000,00 19.687.500,00 22.500.000,00 80,00

05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman kegiatan tertentu 28.812.500,00 9.375.000,00 9.375.000,00 100,00

05 09 5 2 014 Belanja Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 23.800.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 100,00

05 09 5 2 014 Belanja pakaian olah raga 23.800.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 100,00

05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan

Pembangunan

8.782.000,00 8.782.000,00 8.782.000,00 100,00

05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 576.000,00 576.000,00 576.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Uang lembur 576.000,00 576.000,00 576.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 576.000,00 576.000,00 576.000,00 100,00

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 8.206.000,00 8.206.000,00 8.206.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Belanja dekorasi 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00

05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 159.000,00 159.000,00 159.000,00 100,00

05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 159.000,00 159.000,00 159.000,00 100,00

05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 5.625.000,00 5.625.000,00 5.625.000,00 100,00

05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 5.625.000,00 5.625.000,00 5.625.000,00 100,00

05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00

05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00

05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 472.000,00 472.000,00 472.000,00 100,00

05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 472.000,00 472.000,00 472.000,00 100,00

05 09 5 2 Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat 79.605.750,00 35.923.000,00 39.323.000,00 89,51

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 79.605.750,00 35.923.000,00 39.323.000,00 89,51

BULAN INI

1 4 5 7

KODE REKENING URAIAN %SISA

ANGGARANSETELAH

PERUBAHAN

005 2 2.500.000,00 302.500,00 612.500,00

2 025 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

005 2 0,00 0,00 0,00

2 002 2.500.000,00 302.500,00 612.500,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

005 2 0,00 0,00 0,00

2 001 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

005 2 37.500.000,00 2.812.500,00 5.625.000,00

2 005 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

005 2 003 9.375.000,00 0,00 0,00

2 001 28.125.000,00 2.812.500,00 5.625.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

005 2 004 14.000.000,00 0,00 0,00

2 14.000.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

006 1 576.000,00 0,00 0,00

8.782.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

006 1 001 576.000,00 0,00 0,00

1 576.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

006 2 150.000,00 0,00 0,00

2 8.206.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

006 2 159.000,00 0,00 0,00

2 014 150.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

006 2 5.625.000,00 0,00 0,00

2 002 159.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

006 2 1.800.000,00 0,00 0,00

2 001 5.625.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

006 2 472.000,00 0,00 0,00

2 001 1.800.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

007 43.929.750,00 3.400.000,00 4.606.750,00

2 005 472.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 6

KODE REKENING URAIAN

ANGGARAN REALISASI

%SISA

ANGGARAN

2 43.929.750,00 3.400.000,00 4.606.750,003 3 05 00 39 007

Page 144: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

SEBELUM

PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI

2 3 5 5 6 = 5/4

05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 750.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 003 Belanja jasa juri/wasit 750.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.593.750,00 387.000,00 387.000,00 24,28

05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 1.593.750,00 387.000,00 387.000,00 24,28

05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 5.400.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.400.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 68.112.000,00 35.536.000,00 38.936.000,00 91,97

05 09 5 2 021 Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan 61.200.000,00 34.000.000,00 37.400.000,00 91,67

05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 6.912.000,00 1.536.000,00 1.536.000,00 100,00

05 09 5 2 022 Belanja Barang dan/atau Uang Yang Akan Diserahkan

Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

3.750.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 022 Belanja hadiah barang 3.750.000,00 0,00 0,00 0

Jumlah Belanja 4.950.607.031,00 5.402.247.657,00 89,35

Surplus / Defisit (6.891.545.870,00) (4.950.607.031,00) (5.402.247.657,00) 89,35

KODE REKENING URAIAN %SISA

ANGGARANSETELAH

PERUBAHANBULAN INI

007 2 0,00 0,00 0,003 3 05 00 39

1 4 5 7

007 2 1.593.750,00 0,00 1.206.750,00

2 030 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 007

007 2 0,00 0,00 0,00

2 002 1.593.750,00 0,00 1.206.750,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 007

007 2 42.336.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00

2 001 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 007

007 2 005 1.536.000,00 0,00 0,00

2 003 40.800.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 007

007 2 002 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 007

Lumajang, 30 November 2020

Mengetahui,

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

SIWANDONO, SH

NIP. 19631207 198603 1 014

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 7

(6.046.107.531,00) (451.640.626,00)

451.640.626,00

Page 145: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

SEBELUM

PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI

2 3 5 5 6 = 5/4

05 09 5 BELANJA 6.891.545.870,00 5.402.247.657,00 5.864.428.783,00 97,00

05 09 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.744.518.030,00 4.646.075.006,00 5.041.082.367,00 96,96

05 09 5 1 BELANJA PEGAWAI 5.744.518.030,00 4.646.075.006,00 5.041.082.367,00 96,96

05 09 5 1 001 Gaji dan Tunjangan 3.727.456.030,00 3.176.674.976,00 3.435.350.087,00 98,39

05 09 5 1 001 Gaji pokok PNS / uang representasi 2.941.095.676,00 2.503.091.998,00 2.705.780.298,00 98,34

05 09 5 1 001 Tunjangan keluarga 275.119.250,00 234.473.160,00 253.810.074,00 99,54

05 09 5 1 001 Tunjangan jabatan 305.958.792,00 253.365.000,00 272.925.000,00 97,23

05 09 5 1 001 Tunjangan fungsional umum 45.740.100,00 46.200.000,00 49.800.000,00 99,95

05 09 5 1 001 Tunjangan beras 132.537.230,00 117.972.180,00 129.486.960,00 99,23

05 09 5 1 001 Tunjangan PPh/tunjangan khusus 3.899.812,00 1.108.806,00 1.135.444,00 81,25

05 09 5 1 001 Pembulatan gaji 56.608,00 30.806,00 33.480,00 81,24

05 09 5 1 001 Iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian 23.048.562,00 20.433.026,00 22.378.831,00 97,94

05 09 5 1 002 Tambahan Penghasilan PNS 2.017.062.000,00 1.469.400.030,00 1.605.732.280,00 94,05

05 09 5 1 002 Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja 2.017.062.000,00 1.469.400.030,00 1.605.732.280,00 94,05

05 09 5 2 BELANJA LANGSUNG 1.147.027.840,00 756.172.651,00 823.346.416,00 97,20

05 09 5 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 540.604.390,00 368.771.629,00 403.064.584,00 95,75

05 09 5 2 Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran 540.604.390,00 368.771.629,00 403.064.584,00 95,75

05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 74.361.000,00 42.664.000,00 45.861.000,00 100,00

KODE REKENING URAIAN

ANGGARAN REALISASI

%SISA

ANGGARANSETELAH

PERUBAHANBULAN INI

BAGIAN BULAN DESEMBER

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.05 PEMERINTAHAN UMUM

ORGANISASI : 3.05.09 KECAMATAN LUMAJANG

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

00 6.046.107.531,00 462.181.126,00 181.678.748,003 3 05 00 00

1 4 5 7

00 1 5.199.015.011,00 395.007.361,00 157.932.644,00

5.199.015.011,00 395.007.361,00 157.932.644,00

3 3 05 00 00

3 3 05 00 00 00

00 1 001 2.751.338.306,00 202.688.300,00 45.558.008,00

1 3.491.640.832,00 258.675.111,00 56.290.745,00

3 3 05 00 00

3 3 05 00 00 00

00 1 003 280.710.783,00 19.560.000,00 7.785.783,00

1 002 254.987.919,00 19.336.914,00 1.177.845,00

3 3 05 00 00

3 3 05 00 00 00

00 1 006 130.490.712,00 11.514.780,00 1.003.752,00

1 005 49.825.697,00 3.600.000,00 25.697,00

3 3 05 00 00

3 3 05 00 00 00

00 1 008 41.211,00 2.674,00 7.731,00

1 007 1.397.469,00 26.638,00 262.025,00

3 3 05 00 00

3 3 05 00 00 00

00 1 1.707.374.179,00 136.332.250,00 101.641.899,00

1 021 22.848.735,00 1.945.805,00 469.904,00

3 3 05 00 00

3 3 05 00 00 00

00 847.092.520,00 67.173.765,00 23.746.104,00

1 001 1.707.374.179,00 136.332.250,00 101.641.899,00

3 3 05 00 00

3 3 05 00 00 00

021 420.935.070,00 34.292.955,00 17.870.486,00

420.935.070,00 34.292.955,00 17.870.486,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 00

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 1

1 45.861.000,00 3.197.000,00 0,003 3 05 00 01 021

Page 146: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

SEBELUM

PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI

2 3 5 5 6 = 5/4

05 09 5 2 001 Honorarium PNS 39.225.000,00 35.860.000,00 39.057.000,00 100,00

05 09 5 2 001 Honorarium pengadaan barang/jasa 5.925.000,00 5.475.000,00 5.925.000,00 100,00

05 09 5 2 001 Honorarium pengurus barang 2.400.000,00 2.200.000,00 2.400.000,00 100,00

05 09 5 2 001 Honorarium pemeriksa hasil pekerjaan 1.200.000,00 1.100.000,00 1.200.000,00 100,00

05 09 5 2 001 Honorarium pengguna anggaran 8.400.000,00 7.570.000,00 8.244.000,00 100,00

05 09 5 2 001 Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan 4.500.000,00 4.125.000,00 4.500.000,00 100,00

05 09 5 2 001 Honorarium bendahara 6.000.000,00 5.495.000,00 5.994.000,00 100,00

05 09 5 2 001 Honorarium PPK-SKPD (verifikator) 7.200.000,00 6.595.000,00 7.194.000,00 100,00

05 09 5 2 001 Honorarium petugas pengelola sistem akuntansi 3.600.000,00 3.300.000,00 3.600.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Uang lembur 35.136.000,00 6.804.000,00 6.804.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 35.136.000,00 6.804.000,00 6.804.000,00 100,00

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 466.243.390,00 326.107.629,00 357.203.584,00 95,24

05 09 5 2 001 Belanja Bahan Pakai habis 39.373.770,00 34.369.902,00 34.369.902,00 100,00

05 09 5 2 001 Belanja alat tulis kantor 22.768.970,00 22.765.000,00 22.765.000,00 100,00

05 09 5 2 001 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, bateray kering) 2.902.380,00 2.902.482,00 2.902.482,00 100,00

05 09 5 2 001 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 930.000,00 930.000,00 930.000,00 100,00

05 09 5 2 001 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 4.272.420,00 4.272.420,00 4.272.420,00 100,00

05 09 5 2 001 Belanja umbul-umbul/bendera 2.500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,00

05 09 5 2 001 Belanja spanduk/baliho/banner 6.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 112.800.000,00 81.755.059,00 92.595.174,00 84,09

05 09 5 2 003 Belanja telepon 3.600.000,00 1.650.000,00 1.980.000,00 55,00

05 09 5 2 003 Belanja air 9.600.000,00 6.399.100,00 7.277.450,00 75,81

05 09 5 2 003 Belanja listrik 72.000.000,00 54.189.000,00 60.116.000,00 83,49

05 09 5 2 003 Belanja surat kabar/majalah 3.600.000,00 920.000,00 920.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Belanja kawat/faksimili/internet 24.000.000,00 18.596.959,00 22.301.724,00 92,92

05 09 5 2 004 Belanja Premi Asuransi 23.721.120,00 17.557.668,00 19.143.508,00 98,23

05 09 5 2 004 Belanja premi asuransi kesehatan 21.408.840,00 15.858.400,00 17.444.240,00 99,99

05 09 5 2 004 Belanja premi asuransi ketenagakerjaan 2.312.280,00 1.699.268,00 1.699.268,00 83,15

05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 12.832.500,00 11.406.000,00 12.301.000,00 100,00

KODE REKENING URAIAN

ANGGARAN REALISASI

%SISA

ANGGARANSETELAH

PERUBAHANBULAN INI

021 1 39.057.000,00 3.197.000,00 0,003 3 05 00 01

1 4 5 7

021 1 004 2.400.000,00 200.000,00 0,00

1 002 5.925.000,00 450.000,00 0,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 1 047 8.244.000,00 674.000,00 0,00

1 005 1.200.000,00 100.000,00 0,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 1 052 5.994.000,00 499.000,00 0,00

1 048 4.500.000,00 375.000,00 0,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 1 054 3.600.000,00 300.000,00 0,00

1 053 7.194.000,00 599.000,00 0,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 1 001 6.804.000,00 0,00 0,00

1 6.804.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 34.369.902,00 0,00 0,00

2 375.074.070,00 31.095.955,00 17.870.486,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 003 2.902.482,00 0,00 0,00

2 001 22.765.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 005 4.272.420,00 0,00 0,00

2 004 930.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 021 3.000.000,00 0,00 0,00

2 020 500.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 001 3.600.000,00 330.000,00 1.620.000,00

2 110.120.000,00 10.840.115,00 17.524.826,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 003 72.000.000,00 5.927.000,00 11.884.000,00

2 002 9.600.000,00 878.350,00 2.322.550,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 006 24.000.000,00 3.704.765,00 1.698.276,00

2 005 920.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 001 17.445.520,00 1.585.840,00 1.280,00

2 19.489.168,00 1.585.840,00 345.660,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 12.301.000,00 895.000,00 0,00

2 003 2.043.648,00 0,00 344.380,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 2

Page 147: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

SEBELUM

PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI

2 3 5 5 6 = 5/4

05 09 5 2 006 Belanja cetak 7.895.000,00 7.895.000,00 7.895.000,00 100,00

05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 4.937.500,00 3.511.000,00 4.406.000,00 100,00

05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 26.250.000,00 21.875.000,00 26.250.000,00 100,00

05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 22.500.000,00 18.750.000,00 22.500.000,00 100,00

05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman tamu 3.750.000,00 3.125.000,00 3.750.000,00 100,00

05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 52.900.000,00 5.600.000,00 5.600.000,00 100,00

05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.900.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 100,00

05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas luar daerah 38.000.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 100,00

05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 198.366.000,00 153.544.000,00 166.944.000,00 100,00

05 09 5 2 021 Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan 181.200.000,00 147.400.000,00 160.800.000,00 100,00

05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 17.166.000,00 6.144.000,00 6.144.000,00 100,00

05 09 5 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

216.821.200,00 162.309.022,00 173.145.582,00 96,72

05 09 5 2 Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan

Prasarana Aparatur

143.575.200,00 103.994.000,00 103.994.000,00 98,32

05 09 5 2 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN 37.800.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 004 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 17.000.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 004 Belanja modal kendaraan bermotor beroda dua 17.000.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 015 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 20.800.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 015 Belanja modal meubelair 6.000.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 015 Belanja modal alat pembersih 4.800.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 015 Belanja modal home use 10.000.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN 105.775.200,00 103.994.000,00 103.994.000,00 98,32

05 09 5 2 001 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 65.340.000,00 64.071.000,00 64.071.000,00 98,06

05 09 5 2 001 Belanja modal bangunan gedung kantor 65.340.000,00 64.071.000,00 64.071.000,00 98,06

05 09 5 2 005 Belanja Modal Tugu Peringatan 40.435.200,00 39.923.000,00 39.923.000,00 98,73

05 09 5 2 005 Belanja modal tugu peringatan lainnya 40.435.200,00 39.923.000,00 39.923.000,00 98,73

05 09 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana

Aparatur

73.246.000,00 58.315.022,00 69.151.582,00 94,41

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 73.246.000,00 58.315.022,00 69.151.582,00 94,41

BULAN INI

1 4 5 7

KODE REKENING URAIAN

ANGGARAN REALISASI

%SISA

ANGGARANSETELAH

PERUBAHAN

021 2 002 4.406.000,00 895.000,00 0,00

2 001 7.895.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 001 22.500.000,00 3.750.000,00 0,00

2 26.250.000,00 4.375.000,00 0,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 5.600.000,00 0,00 0,00

2 002 3.750.000,00 625.000,00 0,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 002 2.400.000,00 0,00 0,00

2 001 3.200.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

021 2 003 160.800.000,00 13.400.000,00 0,00

2 166.944.000,00 13.400.000,00 0,00

3 3 05 00 01

3 3 05 00 01 021

00 179.021.200,00 10.836.560,00 5.875.618,00

2 005 6.144.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 01 021

045 4 0,00 0,00 0,00

105.775.200,00 0,00 1.781.200,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 045

045 4 005 0,00 0,00 0,00

4 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 045

045 4 001 0,00 0,00 0,00

4 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 045

045 4 006 0,00 0,00 0,00

4 003 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 045

045 5 65.340.000,00 0,00 1.269.000,00

5 105.775.200,00 0,00 1.781.200,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 045

045 5 40.435.200,00 0,00 512.200,00

5 001 65.340.000,00 0,00 1.269.000,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 045

046 73.246.000,00 10.836.560,00 4.094.418,00

5 003 40.435.200,00 0,00 512.200,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 045

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 3

2 73.246.000,00 10.836.560,00 4.094.418,003 3 05 00 02 046

Page 148: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

SEBELUM

PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI

2 3 5 5 6 = 5/4

05 09 5 2 005 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 44.546.000,00 34.765.022,00 40.451.582,00 90,81

05 09 5 2 005 Belanja bahan bakar minyak dan pelumas 29.196.000,00 21.993.422,00 26.402.982,00 90,43

05 09 5 2 005 Belanja jasa servis dan penggantian suku cadang 12.500.000,00 11.500.000,00 12.500.000,00 100,00

05 09 5 2 005 Belanja STNK kendaraan dinas/operasional 2.850.000,00 1.271.600,00 1.548.600,00 54,34

05 09 5 2 124 Belanja Pemeliharaan Alat Rumah Tangga 8.400.000,00 6.600.000,00 8.400.000,00 100,00

05 09 5 2 124 Belanja pemeliharaan alat pendingin 8.400.000,00 6.600.000,00 8.400.000,00 100,00

05 09 5 2 125 Belanja Pemeliharaan Komputer 20.300.000,00 16.950.000,00 20.300.000,00 100,00

05 09 5 2 125 Belanja pemeliharaan personal komputer 11.200.000,00 9.800.000,00 11.200.000,00 100,00

05 09 5 2 125 Belanja pemeliharaan peralatan personal komputer 9.100.000,00 7.150.000,00 9.100.000,00 100,00

05 09 5 2 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

9.137.000,00 4.087.000,00 4.087.000,00 100,00

05 09 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP

5.050.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 2.226.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 003 Uang lembur 2.226.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 2.226.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.824.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 960.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 960.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 1.864.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 1.864.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 1.711.000,00 1.711.000,00 1.711.000,00 100,00

05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 744.000,00 744.000,00 744.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Uang lembur 744.000,00 744.000,00 744.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 744.000,00 744.000,00 744.000,00 100,00

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 967.000,00 967.000,00 967.000,00 100,00

05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 287.000,00 287.000,00 287.000,00 100,00

05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 287.000,00 287.000,00 287.000,00 100,00

05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 680.000,00 680.000,00 680.000,00 100,00

05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 680.000,00 680.000,00 680.000,00 100,00

KODE REKENING URAIAN

ANGGARAN REALISASI

%SISA

ANGGARANSETELAH

PERUBAHANBULAN INI

046 2 44.546.000,00 5.686.560,00 4.094.418,003 3 05 00 02

1 4 5 7

046 2 002 12.500.000,00 1.000.000,00 0,00

2 001 29.196.000,00 4.409.560,00 2.793.018,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 046

046 2 8.400.000,00 1.800.000,00 0,00

2 004 2.850.000,00 277.000,00 1.301.400,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 046

046 2 20.300.000,00 3.350.000,00 0,00

2 004 8.400.000,00 1.800.000,00 0,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 046

046 2 005 9.100.000,00 1.950.000,00 0,00

2 002 11.200.000,00 1.400.000,00 0,00

3 3 05 00 02

3 3 05 00 02 046

001 0,00 0,00 0,00

4.087.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 00

001 1 0,00 0,00 0,00

1 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 001

001 2 0,00 0,00 0,00

1 001 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 001

001 2 002 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 001

001 2 005 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 001

003 1 744.000,00 0,00 0,00

1.711.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 003

003 1 001 744.000,00 0,00 0,00

1 744.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 003

003 2 287.000,00 0,00 0,00

2 967.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 003

003 2 680.000,00 0,00 0,00

2 002 287.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 003

Hal : 4

2 005 680.000,00 0,00 0,00

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

3 3 05 00 06 003

Page 149: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

SEBELUM

PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI

2 3 5 5 6 = 5/4

05 09 5 2 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD 2.376.000,00 2.376.000,00 2.376.000,00 100,00

05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 2.124.000,00 2.124.000,00 2.124.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Uang lembur 2.124.000,00 2.124.000,00 2.124.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 2.124.000,00 2.124.000,00 2.124.000,00 100,00

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 252.000,00 252.000,00 252.000,00 100,00

05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 252.000,00 252.000,00 252.000,00 100,00

05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 252.000,00 252.000,00 252.000,00 100,00

05 09 5 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

KECAMATAN

380.465.250,00 221.005.000,00 243.049.250,00 100,00

05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan 148.900.000,00 120.737.500,00 131.537.500,00 100,00

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 148.900.000,00 120.737.500,00 131.537.500,00 100,00

05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 5.800.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 003 Belanja penggantian transport 5.800.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 7.500.000,00 937.500,00 937.500,00 100,00

05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 7.500.000,00 937.500,00 937.500,00 100,00

05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00

05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 6.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00

05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 129.600.000,00 118.800.000,00 129.600.000,00 100,00

05 09 5 2 021 Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan 129.600.000,00 118.800.000,00 129.600.000,00 100,00

05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban

Masyarakat

22.300.000,00 4.400.000,00 4.800.000,00 100,00

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 22.300.000,00 4.400.000,00 4.800.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 14.800.000,00 4.400.000,00 4.800.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Belanja penggantian transport 14.800.000,00 4.400.000,00 4.800.000,00 100,00

05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 7.500.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 7.500.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat 120.877.500,00 47.762.500,00 54.000.000,00 100,00

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 120.877.500,00 47.762.500,00 54.000.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 20.650.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 003 Belanja dekorasi 5.200.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 003 Belanja penggantian transport 14.450.000,00 0,00 0,00 0

KODE REKENING URAIAN

ANGGARAN REALISASI

%SISA

ANGGARANSETELAH

PERUBAHANBULAN INI

007 2.376.000,00 0,00 0,003 3 05 00 06

1 4 5 7

007 1 2.124.000,00 0,00 0,00

1 2.124.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 007

007 2 252.000,00 0,00 0,00

1 001 2.124.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 007

007 2 002 252.000,00 0,00 0,00

2 252.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 06

3 3 05 00 06 007

003 131.537.500,00 10.800.000,00 0,00

243.049.250,00 22.044.250,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 00

003 2 0,00 0,00 0,00

2 131.537.500,00 10.800.000,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 003

003 2 937.500,00 0,00 0,00

2 024 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 003

003 2 1.000.000,00 0,00 0,00

2 001 937.500,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 003

003 2 129.600.000,00 10.800.000,00 0,00

2 001 1.000.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 003

004 4.800.000,00 400.000,00 0,00

2 003 129.600.000,00 10.800.000,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 003

004 2 4.800.000,00 400.000,00 0,00

2 4.800.000,00 400.000,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 004

004 2 0,00 0,00 0,00

2 024 4.800.000,00 400.000,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 004

005 54.000.000,00 6.237.500,00 0,00

2 001 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 004

005 2 0,00 0,00 0,00

2 54.000.000,00 6.237.500,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

005 2 024 0,00 0,00 0,00

2 014 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 5

Page 150: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

SEBELUM

PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI

2 3 5 5 6 = 5/4

05 09 5 2 003 Belanja jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli 1.000.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.040.000,00 1.887.500,00 2.500.000,00 100,00

05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 3.040.000,00 1.887.500,00 2.500.000,00 100,00

05 09 5 2 008 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 700.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 008 Belanja sewa sarana mobilitas darat 700.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 010 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 1.500.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 010 Belanja sewa alat studio 1.500.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 71.187.500,00 31.875.000,00 37.500.000,00 100,00

05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 42.375.000,00 22.500.000,00 28.125.000,00 100,00

05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman kegiatan tertentu 28.812.500,00 9.375.000,00 9.375.000,00 100,00

05 09 5 2 014 Belanja Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 23.800.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 100,00

05 09 5 2 014 Belanja pakaian olah raga 23.800.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 100,00

05 09 5 2 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan

Pembangunan

8.782.000,00 8.782.000,00 8.782.000,00 100,00

05 09 5 2 BELANJA PEGAWAI 576.000,00 576.000,00 576.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Uang lembur 576.000,00 576.000,00 576.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Uang lembur PNS 576.000,00 576.000,00 576.000,00 100,00

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 8.206.000,00 8.206.000,00 8.206.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00

05 09 5 2 003 Belanja dekorasi 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00

05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 159.000,00 159.000,00 159.000,00 100,00

05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 159.000,00 159.000,00 159.000,00 100,00

05 09 5 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 5.625.000,00 5.625.000,00 5.625.000,00 100,00

05 09 5 2 011 Belanja makanan dan minuman rapat 5.625.000,00 5.625.000,00 5.625.000,00 100,00

05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00

05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00

05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 472.000,00 472.000,00 472.000,00 100,00

05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 472.000,00 472.000,00 472.000,00 100,00

05 09 5 2 Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat 79.605.750,00 39.323.000,00 43.929.750,00 100,00

05 09 5 2 BELANJA BARANG DAN JASA 79.605.750,00 39.323.000,00 43.929.750,00 100,00

BULAN INI

1 4 5 7

KODE REKENING URAIAN

ANGGARAN REALISASI

%SISA

ANGGARANSETELAH

PERUBAHAN

005 2 2.500.000,00 612.500,00 0,00

2 025 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

005 2 0,00 0,00 0,00

2 002 2.500.000,00 612.500,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

005 2 0,00 0,00 0,00

2 001 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

005 2 37.500.000,00 5.625.000,00 0,00

2 005 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

005 2 003 9.375.000,00 0,00 0,00

2 001 28.125.000,00 5.625.000,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

005 2 004 14.000.000,00 0,00 0,00

2 14.000.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 005

006 1 576.000,00 0,00 0,00

8.782.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

006 1 001 576.000,00 0,00 0,00

1 576.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

006 2 150.000,00 0,00 0,00

2 8.206.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

006 2 159.000,00 0,00 0,00

2 014 150.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

006 2 5.625.000,00 0,00 0,00

2 002 159.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

006 2 1.800.000,00 0,00 0,00

2 001 5.625.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

006 2 472.000,00 0,00 0,00

2 001 1.800.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

007 43.929.750,00 4.606.750,00 0,00

2 005 472.000,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 006

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 6

2 43.929.750,00 4.606.750,00 0,003 3 05 00 39 007

Page 151: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

SEBELUM

PERUBAHANBULAN LALU S/D BULAN INI

2 3 5 5 6 = 5/4

05 09 5 2 003 Belanja Jasa Kantor 750.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 003 Belanja jasa juri/wasit 750.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.593.750,00 387.000,00 1.593.750,00 100,00

05 09 5 2 006 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 1.593.750,00 387.000,00 1.593.750,00 100,00

05 09 5 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 5.400.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 015 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.400.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 68.112.000,00 38.936.000,00 42.336.000,00 100,00

05 09 5 2 021 Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan 61.200.000,00 37.400.000,00 40.800.000,00 100,00

05 09 5 2 021 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan 6.912.000,00 1.536.000,00 1.536.000,00 100,00

05 09 5 2 022 Belanja Barang dan/atau Uang Yang Akan Diserahkan

Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

3.750.000,00 0,00 0,00 0

05 09 5 2 022 Belanja hadiah barang 3.750.000,00 0,00 0,00 0

Jumlah Belanja 5.402.247.657,00 5.864.428.783,00 97,00

Surplus / Defisit (6.891.545.870,00) (5.402.247.657,00) (5.864.428.783,00) 97,00

KODE REKENING URAIAN

ANGGARAN REALISASI

%SISA

ANGGARANSETELAH

PERUBAHANBULAN INI

007 2 0,00 0,00 0,003 3 05 00 39

1 4 5 7

007 2 1.593.750,00 1.206.750,00 0,00

2 030 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 007

007 2 0,00 0,00 0,00

2 002 1.593.750,00 1.206.750,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 007

007 2 42.336.000,00 3.400.000,00 0,00

2 001 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 007

007 2 005 1.536.000,00 0,00 0,00

2 003 40.800.000,00 3.400.000,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 007

007 2 002 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 0,00

3 3 05 00 39

3 3 05 00 39 007

Lumajang, 31 Desember 2020

Mengetahui,

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

SIWANDONO, SH

NIP. 19631207 198603 1 014PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 7

(6.046.107.531,00) (462.181.126,00)

462.181.126,00

Page 152: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

REALISASI DAN CAPAIAN ANGGARAN SEMESTER I TAHUN 2020

INSTANSI : KANTOR KECAMATAN LUMAJANG

No.

SASARAN

PROGRAM

K E G I A T A N REALISASI ANGGARAN

URAIAN INDIKATOR

RENCANA TK

CAPAIAN

(TARGET)

URAIAN INDIKATOR

KINERJA SATUAN

RENCANA TK CAPAIAN (TARGET)

PERUBAHAN TK CAPAIAN (TARGET)

( Rp ) URAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran

86.32

Pelayanan Ad- ministrasi Per-kantoran

Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran

Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran (127 Jenis) Hasil : Nilai IKM (86,32%)

Rp.

540.604.390 420.935.070 222.971.717 52,97

2. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur

Terlaksananya Sarana dan Prasarana Aparatur

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur

Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia (6 Jenis) Hasil : Nilai IKM(86,32%)

Rp.

143.575.200 105.775.200 103.294.000 97,65

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur

Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur yang terpelihara (8 Jenis) Hasil : NilaiIKM(86,32%)

Rp.

73.246.000 73.246.000 26.413.450 36,06

3.

Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Terlaksananya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

86,32

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD /LAKIP

Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah Dokumen SAKIP (32 exemplar) Hasil : NilaiIKM(86,32%)

Rp.

5.050.000 0 0 0

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah Dokumen Laporam Keuangan Akhir Tahun (10 Jenis Laporan ) Hasil : NilaiIKM(86,32%)

Rp. 1.711.000 1.711.000 1.711.000 100

Page 153: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2

Penyusunan Rencana Kerjadan Anggaran (RKA) SKPD

Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah Dokumen rencana kerja dan anggaran (RKA SKPD) (40 Exemplar) Hasil : Nilai IKM(86,32%)

Rp. 2.376.000 2.376.000 0 0

4.

Meningkatnya Penyelengaraan Pemerintah Kecamatan

Terlaksananya Penyelengaraan Pemerintah Kecamatan

86,32 Penyelengaraan Pemerintah Kecamatan

Fasilitasi dan koordinasi Bidang Pemerintahan

Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Prosentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan (85%) Hasil : Jumlah desa yang menyusun dokumen administrasi desa (5 Desa)

Rp. 148.900.000 131.537.500 66.737.500 50.74

Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah Desa dan Keluirahan yang dibina oleh trantib (5 Desa/ 7 Kelurahan) Hasil : Prosentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti (80%)

Rp. 22.300.000 4.800.000 2.400.000 50

Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat

Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Prosentase kelembagaan pemberdayaan masyarakat yang di fasilitasi (20%) Hasil : Prosentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti (80%)

Rp. 120.877.500 54.000.000 31.822.500 58,93

Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan

Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Prosentase keterpenuhan unsur lintas sektor dalam musrenbang (80%) Hasil : Prosentase hasil falisitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti (80%)

Rp.

8.782.000 8.872.000 8.872.000 100

Page 154: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3

Peningkatan pelayanan Administrasi pada Masyarakat

Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Prosentase Pelayanan yang di proses tepat waktu (80%) Hasil: Nilai IKM(86,32%)

Rp. 79.605.750 43.929.750 22.323.000 50,82

Lumajang, 4 Agustus 2020 CAMAT LUMAJANG

ABDUL BASAR, SH NIP.19621010 198503 1 026

Page 155: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

REALISASI DAN CAPAIAN ANGGARAN SEMESTER II TAHUN 2020

INSTANSI : KANTOR KECAMATAN LUMAJANG

No.

SASARAN

PROGRAM

K E G I A T A N REALISASI ANGGARAN

URAIAN INDIKATOR RENCANA TK

CAPAIAN

(TARGET) URAIAN

INDIKATOR

KINERJA SATUAN

RENCANA TK CAPAIAN (TARGET)

PERUBAHAN TK CAPAIAN (TARGET)

( Rp ) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran

86.32 Pelayanan Ad- ministrasi Per-kantoran

Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran

Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran (127 Jenis) Hasil : Nilai IKM (86,32%)

Rp. 540.604.390 420.935.070 403.064.584 95.75

2. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur

Terlaksananya Sarana dan Prasarana Aparatur

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur

Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia (6 Jenis) Hasil : Nilai IKM(86,32%)

Rp. 143.575.200 105.775.200 103.994.000 98.32

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur

Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur yang terpelihara (8 Jenis) Hasil : NilaiIKM(86,32%)

Rp. 73.246.000 73.246.000 69.151.582 94.41

3.

Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Terlaksananya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

86,32

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD /LAKIP

Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah Dokumen SAKIP (32 exemplar) Hasil : NilaiIKM(86,32%)

Rp. 5.050.000 0 0 0

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah Dokumen Laporam Keuangan Akhir Tahun (10 Jenis Laporan ) Hasil : NilaiIKM(86,32%)

Rp. 1.711.000 1.711.000 1.711.000 0

Page 156: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2

Penyusunan Rencana Kerjadan Anggaran (RKA) SKPD

Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah Dokumen rencana kerja dan anggaran (RKA SKPD) (40 Exemplar) Hasil : Nilai IKM(86,32%)

Rp. 2.376.000 2.376.000 2.376.000 100

4.

Meningkatnya Penyelengaraan Pemerintah Kecamatan

Terlaksananya Penyelengaraan Pemerintah Kecamatan

86,32 Penyelengaraan Pemerintah Kecamatan

Fasilitasi dan koordinasi Bidang Pemerintahan

Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Prosentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan (85%) Hasil : Jumlah desa yang menyusun dokumen administrasi desa (5 Desa)

Rp. 148.900.000 131.537.500 131.537.500 100

Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah Desa dan Keluirahan yang dibina oleh trantib (5 Desa/ 7 Kelurahan) Hasil : Prosentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti (80%)

Rp. 22.300.000 4.800.000 4.800.000 100

Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat

Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Prosentase kelembagaan pemberdayaan masyarakat yang di fasilitasi (20%) Hasil : Prosentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti (80%)

Rp. 120.877.500 54.000.000 54.000.000 100

Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan

Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Prosentase keterpenuhan unsur lintas sektor dalam musrenbang (80%) Hasil : Prosentase hasil falisitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti (80%)

Rp.

8.782.000 8.872.000 8.872.000 100

Page 157: KATA PENGANTAR - Lumajangkab · 2021. 4. 12. · KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3

Peningkatan pelayanan Administrasi pada Masyarakat

Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Prosentase Pelayanan yang di proses tepat waktu (80%) Hasil: Nilai IKM(86,32%)

Rp. 79.605.750 43.929.750 43.929.750 100

Lumajang, 31 Desember 2021 CAMAT LUMAJANG

SIWANDONO, SH NIP.19631207 198603 1 014