DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAUR TAHUN 2018
Transcript of DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAUR TAHUN 2018
RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAUR
TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
DINAS KESEHATANJl. Kolonel Syamsul Bahrun Padang Kempas
Bintuhan
i Renja Dinas Keseahatan Kabupaten Kaur
Tahun 2018
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat dan
rahmatnya kami dapat menyusun Rencanan Kerja Dinas Kesehatan di masa
mendatang, penyusunan Rencanan Kerja (RENJA) merupakan suatu proses
perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu
lima tahun kedepan dengan memperhitungkan kondisi, potensi dan permasalahan
yang ada yang mungkin timbul di bidang kesehatan.
Dengan telah disusunnya Rencanan Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur
tahun 2018 ini diharapkan institusi Kesehatan dan instansi terkait lainnya dapat
memfokuskan seluruh sumberdaya yang dimiliki untuk mencapai Visi dan Misi.
Kami menyadari dalam penyusunan Rencanan Kerja Dinas Kesehatan
Kabupaten Kaur ini masih banyak terdapat kelemahan dan kekurangan, untuk itu
sangat diharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun sehingga
meningkatkan kualitas Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur yang lebih baik lagi
dimasa mendatang.
Bintuhan, Maret 2017
Kepala dinas kesehatan
Kabupaten kaur
Drs. M. THABRI
NIP. 19640124 199103 1 005
ii Renja Dinas Keseahatan Kabupaten Kaur
Tahun 2018
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ----------------------------------------------------------- i
DAFTAR ISI ------------------------------------------------------------ ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang --------------------------------------------------------------------- 1
1.2 Landasan Hukum ------------------------------------------------------------------- 3
1.3 Maksud Dan Tujuan --------------------------------------------------------------- 4
1.4 Sistematika Penulisan ------------------------------------------------------------ 5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah -------------------------------------- 6
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ------------------------- 7
2.3 Isi-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi
Perangkat Daerah ---------------------------------------------------------------- 8
2.4 Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD -------------------------------- 33
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ----------- 37
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ---------------------------------- 41
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah --------------------------- 41
3.3 Program dan Kegiatan ----------------------------------------------------------- 41
BAB IV RENCANAN KERJA DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH --------- 47
BAB V PENUTUP -------------------------------------------------------------- 49
LAMPIRAN – LAMPIRAN
1 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur
Tahun 2018
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur dibentuk dengan Peraturan Pemerintah
Daerah Nomor 8 Tahun 2005. Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur
merupakan dinas teknis daerah yang mempunyai tugas pokok
melaksanakan tugas kewenangan Otonomi Daerah. Dalam rangka
pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang Kesehatan tersebut Dinas
Kesehatan Kabupaten Kaur mempunyai fungsi: merumuskan
kebijaksanaan yang bersifat tekhnis dan non tekhnis di bidang kesehatan,
Pemberian perizinan dalam pelayanan umum yang menjadi
kewenangannya, pembinaaan terhadap unit pelaksanaan tekhnis dalam
lingkup tugasnya mengkoordinasikan kegiatan kepada Dinas instansi yang
ada kaitan kerja serta pengelolaan Tata Usaha sebagai dinas otonom,
Dinas Kesehatan memiliki kewenangan dalam merencanakan dan
melaksanakan pembangunan dan pelayanan kesehatan dan lingkungan
sesuai dengan kondisi serta tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap
pelayanan kesehatan yang merupakan salah satu factor penentu
keberhasilan upaya peningkatan sumber daya manusia yang produktif,
“Kabupaten Kaur Yang Mandiri dan Sejahtera” yang merupakan Visi
Bupati Kaur untuk Periode 2016-2021 untuk Pembangunan Kabupaten kaur
yang akan mendatang.
2 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur
Tahun 2018
Perencanaan pembangunan bidang Kesehatan di Kabupaten Kaur
adalah merupakan penjabaran lebih lanjut dari perencanaan Kabupaten
Kaur, yang menggunakan pendekatan partisipatory Planning
(Perencanaan Partisipatif). Dengan demikian dalam merumuskan
perencanaan bidang Kesehatan di Kabupaten Kaur dengan melibatkan
berbagai komponen masyarakat serta memperhatikan dan tetap
berpedoman kepada Kebijakan Nasional Pembangunan Kesehatan,
sehingga wujud perencanaan pembangunan bidang kesehatan di
Kabupaten Kaur dapat sinergik antara Top – down planning dan Bottom –
Up Planning.
Terbitnya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Nasional mengatur
setiap Dinas, haluan lembaga daerah harus menetapkan renja kerja yang
merupakan perencanaan lima tahun kedepan.
Renja ini menjadi arahan atau pedoman dalam menyelenggarakan
pembangunan dan pelayanan bidang kesehatan dan penyehatan
lingkungan. Untuk memenuhi fungsi tersebut diatas, renja Dinas Kesehatan
Kabupaten Kaur dirumuskan dengan memperhatikan dokumen
perencanaan bidang kesehatan diatasnya seperti : kebijakan nasional
pembangunan bidang kesehatan, rencana pembangunan jangka
panjang (Pola Down), rencana jangka menengah (Renja) Kabupaten
Kaur, rencana jangka panjang dan menengah bidang kesehatan Propinsi
Bengkulu, isu-isu strategic dibidang kesehatan dan lingkungan di
3 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur
Tahun 2018
Kabupaten Kaur, kemudian dilakukan analisis lingkungan strategic baik
lingkungan internal yang meliputi kekuatan, kelemahan dan lingkungan
eksternal yang meliputi peluang dan ancaman. Lingkungan strategic
tersebut menggambarkan kondisi dan potensi serta hambatan-hambatan
pembangunan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di
Kabupaten Kaur.
Berdasarkan analisis lingkungan tersebut dirumuskan tujuan dan sasaran
serta cara mencapainya yang mencakup kebijakan dan program-
program serta kegiatan pembangunan dan meningkatkan pelayanan
bidang kesehatan Kabupaten Kaur.
B. LANDASAN HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,
Pasal 150 Ayat (3) huruf d;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pasal 69
Ayat (1) dan (2);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah pasal 32 dan 33;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
4 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur
Tahun 2018
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 81 dan 82;
8. Peraturan Bupati Kaur Nomor 15 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten
Kaur Tahun 2016-2021;
9. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
B. MAKSUD DAN TUJUAN
I. Maksud
Penyusunan renja kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur tahun 2019
dimaksudkan untuk memberi arah bagi pelaksanaan pembangunan
serta pelayanan dibidang kesehatan selama tahun 2019 yang
merupakan salah satu kewenangan pemerintah Kabupaten Kaur
sebagai daerah otonom berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang telah dibuat oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
II. Tujuan
1. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan
5 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur
Tahun 2018
2. Meningkatkan Kualitas Tenaga Penyuluhan dibidang Kesehatan
3. Meningkatkan Kesejahteraan Para Petugas Kesehatan
4. Meningkatkan Pengembangan SDM Kesehatan
5. Mengoptimalkan Standar Pelayanan Kesehatan
6. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kesehatan
D. SISTEMATIKA PENULISAN
Penulisan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur Tahun 2016 – 2021 terdiri
dari 5 BAB, dengan perincian :
BAB I : Pendahuluan yang memuat latar belakang penyusunan
RENJA SKPD, maksud dan tujuan penyusunan, hubungan
dengn dokumen perencanaan, pola pikir penyusunan Renja
dan Sistematika Penulisan.
BAB II : Menggambarkan hasil evaluasi dalam pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah.
BAB III : Arah Kebijakan Nasional pada tujuan dan sasaran Renja
Perangkat Daerah kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten
Kaur.
BAB IV : Rencana kerja dan sasaran perangkat daerah.
BAB V : Penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi.
Lampiran-Lampiran
6 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur
Tahun 2018
BAB II
VISI dan MISI
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN
CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
Banyak dari kegiatan yang ada di dinas kesehatan baik fisik maupun non
fisik yang kegiatan tersebut langsung berhubungan langsung dengan
kesehatan dari segi adminstrasi dan pelayan kesehatan, banyak
mengalami kendala yang mana permasalah tersebut yang paling utama
menjadi permasalahan yakni kurangnya dana yang mana pemerintah
daerah turut memberika atau mengagarkan dana untuk kesehatan
dalam menjalankan tugas, fungsi dan pokok Dinas Kesehatan Kabupaten
Kaur, adapun dana yang disediakan untuk kegiatan tetapi dana yang
dianggarkan untuk kegiatan kurang dari yang diharapkan maka
terhambatnya sesuatu kegiatan yang akan dilaksanakan 100%, akan
terlaksana 80 %.
Beberapa solusi yang menjadi dasar dalam melaksanakan kegiatan
supaya berjalan lancar tanpa ada permasalahan dalam memberikan
pelayanan, beberapa solusi yang ada anatara lain :
1. Sebainya Dinas Kesehatan Menunggu Juklak dan Juknis sebelum
memasukan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA)/ Dokumen
7 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur
Tahun 2018
Pelaksanaan Anggaran (DAP) dan Berkoordinasi ke Badan Keuangan
Daerah Kabupaten Kaur.
2. Mengupayakan Tambahan Dana Baik Yang Bersumber Dari APBD I,
APBD II, APBN dain-lain.
3. Peningkatan SDM Dengan Melalui Berbagai Macam Pelatihan Baik
Tingkat Daerah, Propinsi dan Nasional
2.2 ANALISA KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Dalam melakukan perencanaan program dan kegiatan sebaiknya lebih
mengacu pada juklak dan juknis yang dikeluarkan oleh Kementrian
Kesehatan agar penyerapan dana lebih optimal lagi dan tepat sasaran.
Kurang otimalnya dana kesehatan oleh pengambil kebijakan yanki
Pemerintah setempat mungkin banyak SKPD yang mana membutuhkan
dana dalam menjalankan tugus masing – masing SKPD, maka dari itu
antisipasi dari Dinas Kesehatan banyaknya menjalani koordinasi dengan
Pemerintah maupun Pemerintah Pusat yakni Kementrian Kesehatan
guna menjalankan pelayanan kesehatan yang tetap sasaran dan
terjangkau guna menghasilkan sesuatu kegiatan yang optimal.
8 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur
Tahun 2018
2.3 ISI-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT
DAERAH
A. PENETAPAN KINERJA
Berdasarkan Peraturan Bupati Kaur Nomor 26 Tahun 2012 Tanggal
10 Juli 2012 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan
Kabupaten Kaur terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Pelayanan
dan Sumber Daya Kesehatan, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
KEPALA DINAS
Kepala dinas mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan
urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan
daerah dan tugas pembantuan yang di berikan kepada kabupaten;
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Dinas menyelanggarakan fungsi:
a. Pembinaan pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana
strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana pembangunan
jangka menengah daerah (RPJMD);
b. Perumusaan kebijakan, penyelengaraan, pemantauan dan evaluasi,
pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta
pengawasan pelayanan bidang kesehatan serta pengelolaan
sistem informasi;
c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang kesehatan
masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan
9 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur
Tahun 2018
kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya
kesehatan;
d. Pelaksaan administrasi dinas;
e. Pelaksaan evaluasi dan pelaporan penyelanggaraan kebijakan,
program dan kegiatan bidang kesehatan;
f. Pembinaan pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah (AKIP);
g. Pembinaan kelompok jabatan fungsional dan unit pelaksana teknis
di bawah kordinasi dinas; dan
h. Pelaksaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
SEKRETARIAT
Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelengaraan umum
dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta
pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di lingkungan dinas ;
Untuk melaksanakan tugas sebagai mana di maksud pada ayat
(1), sekretaris penyelengaraan fungsi ;
a. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana program dan kegiatan,
serta anggaran dinas kesehatan;
b. Pengelolaan data dan informasi di bidang kesehatan;
c. Koordinasi dan pelaksanaan kerjasama dibidang kesehatan;
d. Pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintahan yang
meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan dan
dokumentasi dinas.
10 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur
Tahun 2018
e. Pembinaan dan pengelolaaan kepegawaian di lingkuan dinas ;
f. Pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana dilingkungan dinas.
g. Koordinasi pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan dinas ;
h. Pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas ;
i. Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi serta hubungan
masyarakat di bidang kesehatan
k. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di
bidang kesehatan ;
l. Penyusunan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
dan
m. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang di berikan kepala dinas.
Sekretaris membawahi :
a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
merencanakan, melaksanakan , mengevaluasi serta melakukan
koordinasi pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan
fungsi :
11 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur
Tahun 2018
a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian
b. Pelaksanaan administrasi surat menyurat dan pengelolaan kearsipan
serta dokumentasi
c. Pelaksanaan administrasi, pembinaan kepegawaian internal dan
pengelolaan system informasi Kepegawaian
d. Penyusunan rencana kebutuhan, pengkoordinasian, pemeliharaan
peralatan dan perlengkapan dilingkuangan dinas
e. Pengidentifikasian kebutuhan produk hokum Daerah dan
penghimpunan peraturan dan pengundang-undangan di bidang
Kesehatan
f. Pelaksanaan pengendalian evaluasi dan pelaporan program dan
kegiatan Sub bagian Umum dan Kepegawaian
g. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar
operasional prosedur di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
h. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan
dengan urusan administrasi umum dan Kepegawaian
i. Pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaaan dan rumah tangga
dinas
j. Pelaksanaan pengelolaan komunikasi, informasi dan publikasi serta
hubungan masyarakat
k. Koordinasi penyiapan bahan angka kredit jabatan fungsional tertentu
dan pengusulan kenaikan pangkat
l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan
12 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur
Tahun 2018
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Kepala Sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan perencanaan, dan keuangan dinas.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub bagian
perencanaan dan keuangan menyelenggarakan fungsi ;
a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub bagian perencanaan
keuangan
b. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dinas
c. Koordinasi dan penyusunan akuntabilitas kinerja (LAKIP)
d. Penyiapan, pengkoordinasian dan penyusunan rencana program dan
anggaran dinas
e. Pelaksanaan pengendalian evaluasi serta pelaporan program dan
kegiatan Sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan
f. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar
operasional prosedur di Sub bagian perencanaan, evaluasi dan
pelaporan
g. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan
dengan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan
h. Pengkoordinasian, pengevaluasian, penyusunan dan penyampaian
laporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas secara berkala
i. Penghimpunan dan penyusunan program pelaksanaan keungan dan
anggaran dinas
j. Pengelolaan aggaran dinas
k. Penata usahaan administrasi keuangan dinas
13 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur
Tahun 2018
l. Penyusunan dan pelaporan realisasi fisik dan keungan dinas secara
berkala
m. Pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah di lingkungan
daerah
n. Penyiapan barang kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan
dengan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah di
lingkuangan dinas
o. Penyusunan dan pelaksanaan pelayanan publik dan standar
operasional prosedur di Sub bagian
p. Pengevaluasian pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas
bagian keuangan dan pengelolaan barang milik daerah
q. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan atasan
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
Kepala bidang kesehatan masyarakat mempunyai tugas melaksanakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan
masyarakat, serta tugas kedinasan lainya yang di berikan atasan.
Untuk melaksanaan tugas sebagaimana di maksud kepala bidang
kesehatan masyarakat menyelenggarakan fungsi ;
a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan
keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan
masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga
b. Penyusunan dan pelaksanaan pelayanan publik dan standar
operasional prosedur di Sub bagian Umum dan Kepegawaian
14 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur
Tahun 2018
c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan
keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan
masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga
d. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan
keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan
masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan olahraga
e. Pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga,
gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat,
kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga ;
f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainya yang di berikan atasan sesuai
bidang tugasnya
Kepala bidang kesehatan masyarakat membawahi :
a. Kepala seksi kesehatan keluarga dan gizi masyarakat
b. Kepala seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat
c. Kepala seksi kesehatan lingkuangan, kesehatan kerja dan olahraga
Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat
(1) Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi masyarakat mempunyai tugas
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional,
bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan
pelaporan di bidang Kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, serta
tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.
15 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur
Tahun 2018
(2) Untuk melaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala
Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi masyarakat menyelenggarakan
fungsi ;
a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas kepala seksi kesehatan
keluarga dan gizi masyarakat
b. Perencanaan program kesehatan keluarga dan gizi masyarakat
meliputi program maternal, program neonatal, program
balita/prasekolah, program usia sekolah/remaja program kesehatan
reproduksi, program kesehatan usia lanjut, program peningkatan
mutu dan kecukupan gizi, program kewaspadaan gizi program
penanggulangan masalah gizi dan program pengelolaan konsumsi
gizi
c. Pelaksanaan perencanaan program kesehatan keluarga dan Gizi
masyarakat yang terdiri dari pelaksanaan program maternal, program
neonatal, program balita/pra sekolah, program usia sekolah/ remaja,
program kesehatan reproduksi, program kesehatan usia lanjut,
program peningkatan mutu dan kecukupan Gizi, program
kewaspadaan Gizi, program penanggulangan masalah gizi dan
program pengelolaan konsumsi Gizi
d. Pelaksanaan bimbingan teknis program kesehatan keluarga dan Gizi
masyarakat yang terdiri dari bimbingan teknis program maternal,
program neonatal,program balita/prasekolah, program usia
sekolah/remaja, program kesehatan reproduksi, program kesehatan
usia lanjut, program peningkatan mutu dan kecukupan gizi, program
16 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur
Tahun 2018
kewaspadaan Gizi, program penanggulangan masalah gizi dan
program pengelolaan konsumsi Gizi
e. Pelaksanaan supervisi kesehatan dan gizi masyarakat yang terdiri dari
program maternal, program neonatal, program balita/prasekolah,
program usia sekolah/remaja, program kesehatan reproduksi,
program kesehatan usia lanjut, program peningkatan mutu dan
kecukupan gizi, program kewaspadaan Gizi, program
penanggulangan masalah gizi dan program pengelolaan konsumsi
Gizi
f. Pemantauan pelaksanaan supervise kesehatan keluarga dan gizi
masyarakat yang terdiri dari bimbingan teknis program maternal,
program neonatal, program balita/ prasekolah, program usia
sekolah/remaja, program kesehatan reproduksi, program kesehatan
usia lanjut, program peningkatan mutu dan kecukupan gizi, program
kewaspadaan Gizi, program penanggulangan masalah gizi dan
program pengelolaan konsumsi Gizi
g. Pengevaluasian pelaksanaan supervise kesehatan keluarga dan gizi
masyarakat yang terdiri dari bimbingan teknis program maternal,
program neonatal, program balita/prasekolah, program usia
sekolah/remaja, program kesehatan reproduksi, program kesehatan
usia lanjut,program peningkatan mutu dan kecukupan gizi,program
kewaspadaan Gizi, program penanggulangan masalah gizi dan
program pengelolaan konsumsi Gizi
17 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur
Tahun 2018
h. Pencatatan dan pelaporan kesehatan keluaarga yang terdiri dari
program maternal, program neonatal, program balita/prasekolah,
program usia sekolah/remaja, program kesehatan reproduksi,
program kesehatan usia lanjut, program peningkatan mutu dan
kecukupan gizi, program kewaspadaan Gizi, program
penanggulangan masalah gizi dan program pengelolaan konsumsi
Gizi
i. Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi kesehatan keluarga dan Gizi
msyarakat
j. Penyusunan laporan kesehatan keluarga dan Gizi Masyarakat
k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan
Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
(1) Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijkan operasional,
bimbingan teknis, supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan
program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
(2) Untuk melaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Kepala seksi promosi
dan pemberdayaan masyarakat menyelenggaraan fungsi :
a. Perencanaan program promosi kesehatan yang meliputi bidang
komunikasi informasi dan edukasi (KIE) kesehatan bidang advokasi,
bidang kemitraan dan bidang potensi sumber daya promosi
kesehatan
18 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur
Tahun 2018
b. Perencanaan program pemberdayaan masyarakat yang meliputi
bidang yang meliputi bidang pengorganisasian masyarakat dan
bidang peningkatan peran serta masyarakat
c. Pelaksanaan program Promosi kesehatan yang meliputi bidang
komunikasi informasi edukasi (KIE) kesehatan bidang advokasi, bidang
kemitraan dan bidang potensi sumber daya promosi kesehatan
d. Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang meliputi
bidang pengorganisasian masyarakat dan bidang peningkatan peran
serta masyarakat
e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi program Promosi
kesehatan yang meliputi bidang komunikasi informasi edukasi (KIE)
kesehatan bidang advokasi, bidang kemitraan dan bidang potensi
sumber daya promosi kesehatan
f. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi program pemberdayaan
masyarakat yang meliputi bidang pengorganisasian masyarakat dan
bidang peningkatan peran serta masyarakat
g. Pemantauan pelaksanaan program Promosi Kesehatan yang meliputi
bidang komunikasi informasi dan edukasi (KIE) Kesehatan, bidang
advokasi, bidang kemitraan dan bidang potensi sumber daya promosi
kesehatan
h. Pemantaun pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang
meliputi bidang pengorganisasian masyarakat dan bidang
peningkatan peran serta masyarakat
19 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur
Tahun 2018
i. Pencatatan dan pelaporan Promosi Kesehatan yang meliputi bidang
komunikasi informasi dan edukasi (KIE) Kesehatan, bidang advokasi,
bidang kemitraan dan bidang potensi sumber daya promosi
kesehatan
j. Pencataan dan pelaporan program pemberdayaan masyarakat yang
meliputi bidang pengorganisasian masyarakat dan bidang
peningkatan peran serta masyarakat
k. Mengevaluasi program Promosi Kesehatan yang meliputi bidang
komunikasi informasi dan edukasi (KIE) Kesehatan, bidang advokasi,
bidang kemitraan dan bidang potensi sumber daya promosi
kesehatan
l. Mengevaluasi program pemberdayaan masyarakat yang meliputi
bidang pengorganisasian masyarakat dan bidang peningkatan peran
serta masyarakat
m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga
Kepala seksi kesehatan lingkuangan, kesehatan kerja,dan olahraga
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan operasional bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan,evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan
lingkungan,kesehatan kerja,dan olahraga.
20 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur
Tahun 2018
Untuk melaksanakan tugas sebagaiman yang dimaksud, Kepala seksi
kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga menyelenggarakan
fungsi :
a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas seksi kesehatan lingkungan,
kesehatan lingkuangan, kesehatan kerja dan OR, pelaksanaan
rencana program kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan
olahraga
b. Perencanaan program penyehatan air dan sanitasi dasar program
penyehatan udara tanah dan kawasan, program pengawasan
pangan program pengamanan limbah dan radiasi, program
kesehatan kerja dan program olahraga berdasarkan tugas pokok dan
fungsi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan
c. Pelaksanaan program penyehatan dan sanitasi dasar program
penyehatan udara tanah dan kawasan, program pengawasan
pangan program pengamanan limbah dan radiasi, program
kesehatan kerja dan program olahraga agar pelaksanaan tugas
sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku
d. Pelaksanaan bimbingan teknis program penyehatan air dan sanitasi
dasar program penyehatan udara tanah dan kawasan, program
pengawasan pangan program pengamanan limbah dan radiasi,
program kesehatan kerja dan program olahraga
e. Pelaksanaan supervisi program penyehatan air dan sanitasi dasar
program penyehatan udara tanah dan kawasan, program
21 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur
Tahun 2018
pengawasan pangan program pengamanan limbah dan radiasi,
program kesehatan kerja dan program olahraga
f. Pemantauan pelaksanaan program penyehatan air dan sanitasi dasar
program penyehatan udara tanah dan kawasan, program
pengawasan pangan program pengamanan limbah dan radiasi,
program kesehatan kerja dan program olahraga
g. Pengevaluasian pelaksanaan program penyehatan air dan sanitasi
dasar program penyehatan udara tanah dan kawasan, program
pengawasan pangan program pengamanan limbah dan radiasi,
program kesehatan kerja dan program olahraga
h. Pencatatan dan pelaporan pelaksanaan program penyehatan air
dan sanitasi dasar program penyehatan udara tanah dan kawasan
program pengawasan pangan program pengamanan limbah dan
radiasi program kesehatan kerja dan program olahraga
i. Pengkoordinasian lintas program dan lintas sektor terkait penyehatan
air dan sanitasi dasar program penyehatan udara tanah dan
kawasan, program pengawasan pangan program pengamanan
limbah dan radiasi, program kesehatan kerja dan program olahraga
j. Pembentukan dan pembinaan wilayah sehat serta pemeliharaan
lingkungan
k. Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi kesehatan lingkungan,
kesehatan kerja dan olahraga
l. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas seksi kesehatan lingkungan,
kesehatan kerja dan olahraga
22 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur
Tahun 2018
m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan
Kepala Bidang Bencegahan dan Pengendalian Penyakit
Kepala bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dasar
mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
operasional di bidang surveilans dan imunisasi pencegahan dan
pengendalilan penyakit menular, pencegahan dan pengendalilan
penyakit tidak menular serta kesehatan jiwa.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala bidang
pencegahan dan pengendalian penyakit menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas bidang pencegah
pencegahan dan pengendalian penyakit
b. Penyiapan perumusan kebijajkan operasional di bidang dibidang
surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit
menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan
kesehatan jiwa
c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang dibidang
surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit
menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan
kesehatan jiwa
d. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan
imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular,
pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan
kesehatan jiwa
23 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur
Tahun 2018
e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan
imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular,
pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan
kesehatan jiwa
f. Pengevaluasian pelaksanaan tugas bidang pencegahan dan
pengendalian penyakit;
g. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang pencegahan dan
pengendalian
h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Membawahi :
a. Kepala seksi surveilans dan imunisasi
b. Kepala seksi pencegahan dan pengendalian Penyakit menular
c. Kepala seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular
dan kesehatan jiwa
Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi
Kepala Seksi Surveilans dan imunisasi mempunyai tugas menyiapkan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional bimbingan teknis dan
supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang surveilans
dan imunisasi
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Seksi
pencegahan dan pengendalian penyakit menular menyelengarakan
fungsi :
24 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur
Tahun 2018
a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas seksi pencegahan dan
pengendalian penyakit menular
b. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan
pengendalian penyakit menular langsung meliputi tuberkolosis, Infeksi
saluruan pernafasan akut, HIV AIDS dan penyakit infeksi menular
seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan penyakit
tropis menular langsung, penyakit tular vector dan zonootik terdiri dari
malaria, zoonosis, filariasis dan kecacingan, arbovirosis, vektor dan
binatang pembawa penyakit
c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pencegahan
dan pengendalian penyakit menular langsung meliputi tuberkolosis,
infeksi saluruan pernafasan akut, HIV AIDS dan penyakit infeksi menular
seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan penyakit
tropis menular langsung, penyakit tular vector dan zonootik terdiri dari
malaria, zoonosis, filariasis dan kecacingan, arbovirosis, vektor dan
binatang pembawa penyakit
d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan suvervisi di bidang
pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung meliputi
tuberkolosis, infeksi saluruan pernafasan akut, HIV AIDS dan penyakit
infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran
pencernaan penyakit tropis menular langsung. Penyakit tular vector
dan zonootik terdiri dari malaria, zoonosis, filariasis dan kecacingan,
arbovirosis, vektor dan binatang pembawa penyakit
25 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur
Tahun 2018
e. Pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan
pengendalian penyakit menular langsung meliputi tuberkolosis, infeksi
saluruan pernafasan akut, HIV AIDS dan penyakit infeksi menular
seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan penyakit
tropis menular langsung. Penyakit tular vector dan zonootik terdiri dari
malaria, zoonosis, filariasis dan kecacingan, arbovirosis, vektor dan
binatang pembawa penyakit
f. Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi pencegahan dan
pengendalian penyakit menular
g. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas seksi pencegahan dan
pengendalian penyakit menular
h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular serta
Kesehatan Jiwa
Kepala Seksi Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular
serta kesehatan jiwa mempunyai tugas penyiapan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan operasional bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantuan evaluasi dan pelaoran di bidang pencegahan dan
pengendalian penyakit tidak menular serta kesehatan jiwa
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud kepala seksi
pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta kesehatan
jiwa menyelenggarakan fungsi :
26 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur
Tahun 2018
a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas seksi pencegahan dan
pengendalian penyakit tidak menular serta kesehatan jiwa
b. Penyiapan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit
paru kronik dan gangguan immunologi, jantung dan pembuluh darah,
kangker dan kelainan darah, diabetes melitus dan gangguan
metabolik, gangguan indera dan fungsional, masalah kesehatan jiwa
anak dan remaja kesehatan jiwa dewasa dan usia lanjut, serta
penyalahgunaan NAPZA
c. Pelaksanaan deteksi dini factor resiko penyakit tidak menular
d. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pencegahan dan
pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan immunologi,
jantung dan pembuluh darah, kangker dan kelainan darah, diabetes
melitus dan gangguan metabolik, gangguan indera dan fungsional,
masalah kesehatan jiwa anak dan remaja kesehatan jiwa dewasa dan
usia lanjut, serta penyalahgunaan NAPZA
e. Pelaksanaan kebijakan pencegahan dan pengendalian penyakit paru
kronik dan gangguan immunologi, jantung dan pembuluh darah,
kangker dan kelainan darah, diabetes melitus dan gangguan
metabolik, gangguan indera dan fungsional,masalah kesehatan jiwa
anak dan remaja kesehatan jiwa dewasa dan usia lanjut,serta
penyalahgunaan NAPZA
f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pencegahan dan
pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan immunologi,
jantung dan pembuluh darah, kangker dan kelainan darah, diabetes
27 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur
Tahun 2018
melitus dan gangguan metabolik, gangguan indera dan fungsional,
masalah kesehatan jiwa anak dan remaja kesehatan jiwa dewasa dan
usia lanjut, serta penyalahgunaan NAPZA
g. Pemantauan evaluasi dan pelaporan bidang pencegahan dan
pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan immunologi,
jantung dan pembuluh darah ,kangker dan kelainan darah, diabetes
melitus dan gangguan metabolik, gangguan indera dan fungsional,
masalah kesehatan jiwa anak dan remaja kesehatan jiwa dewasa dan
usia lanjut, serta penyalahgunaan NAPZA
h. Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi pencegahan dan
pengendalian penyakit tidak menular serta kesehatan jiwa ;
i. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas seksi pencegahan dan
pengendalian penyakit tidak menular serta kesehatan jiwa
j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan
Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
Kepala bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan mempunyai
tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional
di bidang pelayan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan
termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional,
kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia
kesehatan:
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala bidang
pelayanan dan sumber daya kesehatan menyelenggarakan fungsi;
28 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur
Tahun 2018
a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan
kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk
peningkatan mutu nya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian,
alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan
b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan
kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk
peningkatan mutu nya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian,
alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan
c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan
kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk
peningkatan mutu nya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian,
alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan
d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan
primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutu
nya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan
dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan
e. Pelaksanan tugas kedinasan lain yang di berikan atasan
Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan membawahi ;
a. Kepa la seksi pelayanan kesehatan
b. Kepala seksi kefarmasian Alkes dan PKRT
c. Kepala seksi sumber daya manusia kesehatan
29 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur
Tahun 2018
Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan
Kepala seksi pelayanan kesehatan mempunyai tugas penyiapan
perumusan dan Pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis
dan supervisi, pemantauan evaluasi dan pelaporan serta peningkatan
mutu fasyankes di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan
kesehatan rujukan serta pelayanan kesehatan tradisonal.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi
Pelayanan Kesehatan Menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Kesehatan
b. Pelaksanaan kegiatan Manajemen Puskesmas, Manajemen Fasilitas
Kesehatan lainnya (Klinik, DPM/Dokkel)
c. Pemantauan / pengawasan Manajemen Rumah Sakit (Pemerintah
dan swasta)
d. Pengelolaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan
e. Perumusan, pemantauan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan
kesehatan Tradisional Empiris
f. Perumusan, pemantauan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan
kesehatan Tradisional Komplementer
g. Perumusan, pemantauan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan
kesehatan Tradisional integrase
h. Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB) di daerah DTPK
i. Pelaksanaan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Gigi dan mulut
j. Pelaksanaan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Inder
k. Pelaksanaan Program JKN-KIS
30 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur
Tahun 2018
l. Perumusan dan pelaksanaan Program jamkesda
m. Intergrasi BPJS
n. Pelaksanaan Koordinasi LP /LS Program Pelayanan Kesehatan Dasar
(PMI, BPJS, Dinas Sosial dan Biro Kesra);
o. Pengelolaan Program Medis Dasar, Medis Spesialistik dan Medik
Keperawatan
p. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Kesehatan
q. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Kesehatan
r. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan atasan.
Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT
Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT mempunyai tugas penyiapan
prumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan
supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang
pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Kefarmasian, Alkes dan
PKRT
b. Perumusan pelaksanaan kegiatan Kefarmasian, Alkes dan PKRT
c. Pelaksanaan kajian Teknis dan Rekomendasi pengakuan PBF cabang
dan cabang PAK
d. Persetujuan dan Rekomendasi pergantian pimpinan, penanggung
jawab, penambahan atau perubahan Gudang PBF dan PBF cabang
31 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur
Tahun 2018
e. Penerbitan izin usaha Kecil obat tradisional
f. Penerbitan surat Keterangan penyuluhan perusahaan rumah tangga
Alkes dan PKRT
g. Pelaksanaan bimbingan Teknis dan supervisi pemantauan, evaluasi
dan pelaoran terhadap PBF dan PBF cabang, PAK
h. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi
dan pelaoran narkotika psikotrapika, terhadap unit pelayanan
kab/kota
i. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan
makanan minuman terhadap industry rumah tangga pangan (IRTP)
dan makanan jajanan anak sekolah (MJAS)
j. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan obat tradisonal, UJG, UJR, UKOT,
UMOT
k. Penyusunan rencana kebutuhan obat (RKO) Buffer stock dan obat
program (TIBI, HIV, Malaria, Diare, vilariasis, Gizi, vaksin, KIA, frambusia,
keswa, kusta, hepatitis );
l. Pelaksanaan pengadaan, penerimaan penyimpanan, pendistribusian,
pemusnahan obat buffer stock dan program.
m. Pencatan dan pelaporan obat buffer stock dan program.
n. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, Evaluwasi Penggunaan Obat
Rasional dan Pelayaan Kefarmasian
o. Pelaksaan pengumpulan data, validasi data dan pemutakhiran data
terkait data kefarmasian tingkat kabupaten
32 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur
Tahun 2018
p. Penerbitan surat tanda regretasi tenagga teknis ke permasiaan
(STRTTK).
q. Pengevaluasian pelaksanan tugas Seksi Kepermasianalkes dan PKRT
r. Penyusunan leporan pelaksanaan tugas seksi kepermasian, alkes, dan
PKRT dan
s. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atassan.
Kepala Seksi Sumber Daya Manusi Kesehatan
Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas
penyiapan perumusan dan Pelaksaan kebijakan Operasional, bimbingan
teknis dan superfisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang
sumber daya manusia kesehatan.
Untuk melaksakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala seksi sumber
daya manusia kesehatan menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan rencana pelaksaan tugas seksi sumber daya manusia
kesehatan;
b. Perencanaan dan pengelola kegiatan Pendidikan dan pelatihan
tenaga kerja serta pendayagunaan tenaga kesehatan
c. Penyusunan rencana kebutuhan diklat dan tegana kesehatan sesuai
dengan bidang ahlinya
d. Pelaksaan analisis dan evaluasi Pendidikan dan pelatihan tenaga
kesehatan
e. Pelaksanaan bimbingan dan memfasilitasi pelaksanaan diklat tenaga
kesehatan
33 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur
Tahun 2018
f. Pengumpulan data, mengolah dan menganalisa serta
menginformasikan hasil registrasi dan akreditasi dibidang kesehatan
g. Pengelolan mutu layanan di FKTP dan FKTL
h. Pelaksanaan Akreditasi FKTP dan FKTL
i. Pelaksanaan registrasi SDM Kesehatan
j. Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi sumber daya manusia
kesehatan
k. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas seksi sumber daya manusia
kesehatan
l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
2.4 Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD
Pemerintah telah memberikan wewenangnya kepada Dinas, Badan,
Kantor yang memiliki Tugas, Pokok dan Fungsi masing – masing SKPD yang
berhubungan langsung baik dengan masyarakat dari segi fisik maupun
non fisik yang telah tertata dan tersusun dengan baik untuk kedepan
dalam memberikan pelayanan kesehatan semaksimal mungkin yakni Dinas
Kesehatan Kabupaten Kaur serta kajian lingkungan yang akan dihadapi
kedepan serta pemasalahan - permasalahan kedepan.
2.4.1 PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS
A. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, swasta dan masyarakat
madani dalam pembangunan kesehatan melalui kerjasama
nasional dan global
34 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur
Tahun 2018
Mendorong kerjasama nasional dan global, antara masyarakat,
antara kelompok, serta antara lembaga dalam rangka
pembangunan berwawasan kesehatan: memantapkan peran
masyarakat termasuk swasta sebagi subjek atau penyelenggaraan
dan pelaku pembangunan kesehatan: meningkatkan upaya
kesehatan berbasis masyarakat dan mensinergikan system
kesehatan modern dan asli Indonesia: menerapkan promosi
kesehatan yang efektif memanfaatkan sector kesehatan.
B. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau,
bermutu dan berkeadilan, seta berbasis bukti: dengan
pengutamaan pada upaya promotif – preventif.
Pemenuhan pelayanan kesehatan dasar kuratif termasuk layanan
kesehatan rujukan bagi seluruh masyarakat yang didukung dengan
kemudahan akses baik jarak maupun pembiyaan ; memfokuskan
paya upaya percepatan pembanguan kesehatan di daerah
tertinggal perbatasan dan kepulauan terluar (DTPK) agar
mendapatkan kesempatan yang sama dalam pelayanan
kesehatan dan berkurangnya disparatis status kesehatan antar
wilayah: mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk
meningkatkan kualitas manusia yang sehat ( Fisik, mental, sosial ).
c. Meningkatkan pembiyaan pembanguan kesehatan terutama untuk
mewujudkan jaminan sosial kesehatan nasional
35 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur
Tahun 2018
Lebih memantapkan pentaan sub system pembiyaan kesehatan kea
rah kesiapan konsep, kelembagaan, dan dukungan terhadap
penerapan jaminan kesehatan sosial; menyusun perencaaan
pembiyaan dengan jaminan ketersediaan data dan singkronisasi
kebijakan dan alokasi anggaran; menghimpun sumber–sumber
danan baik dari pemerintah pusat dan daerah, juga peningkatan
peran masyarakat swasta untuk menjamin tersedianya pembiyaan
kesehatan dalam jumlah yang cukup, utamanya dalam
menjalankan uyapa preventif dan promotif dan terlaksananya
program – program unggulan/ prioritas nasional.
D. Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan
yang merata dan bermutu
Pemenuhan SDM kesehatan yang mencukupi dalam jumlah, jenis
dan kualitasnya, serta terdistribusi secara efektif sesuai dengan
kepentingan masyarakat secara adil, utamanya di DTPK dan daerah
bermasalah kesehatan; mengedepankan upaya pengembangan
SDM kesehatan yang berkualitas dan berdaya saing dengan lebih
memantapkan system mutu (upaya, pengawasan, audit),
standarisasi dan sertifikasi; serta memudahkan akses SDM kesehatan
terhadap pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan;
mengebangkan kode etik profesi serta meningkatkan pembianaan
dan pengawasan SDM Kesehatan yang diiringi dengn upaya
36 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur
Tahun 2018
mensejahterakan dalam rangka meningkatkan profesionalisme SDM
Kesehatan.
E. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat
dan alat kesehatan serta menjamin keamanan/khsiat, kemanfaatan,
dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan
Menjamin ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat
melalui peningkatan akses obat bagi masyarakat luas serta
pemberian dukungan untuk pengembangan industry farmasi di
dalam negeri sebagai upaya kemandirian di bidang kefarmasian;
penggunaan obat yang rasional dengan palayaan kefarmasian
yang bermutu;
F. Meningkatkan manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan,
berdayaguna dan berhasil guna untuk memantapkan desentralisasi
kesehatan yang bertanggung jawab
Meningkatkan manajemen kesehatan dengan focus pada
pembenahan perencanaan kebijakan dan pembiyaan serta hukum
kesehatan dengan dukungan data dan informasi yang lengkap,
akurat dan mutakhir; penerapan kebijakan pembangunan
kesehatan juga meliputi swasta dan masyarakat;’ memantapkan
penyelenggaraan SKN; melaksanakan desentralisasi yang efektif di
bidang kesehatan termasuk menata dan member dukungan bagi
pengembangan organisasi yang efektif dan kepemimpinan daerah.
37 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur
Tahun 2018
2.5 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD
Di Kabupaten Kaur memang telah mengalami kemajuan penting dalam
meningkatkan kualitas penduduk, namun demikian masih banyak
masalah yang harus di pecahkan, dalam tantangan baru muncul
sebagai akibat perubahan sosial ekonomi dan budaya agar masyarakat
memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas, permasalah tersebut
antara lain:
1. Terjadinya desparitas status kesehatan, meskipun Kabupaten Kaur
kualitas kesehatan masyarakat meningkat, akan terjadi desparitas
status kesehatan, angka kematian bayi dan angka kematian balita
pada golongan termiskin adalah lebih tinggi dari golongan terkaya,
selain itu angka kematian ibu melahirkan lebih tinggi di daerah
pedesaan serta pada penduduk dengan tingkat pendidikan rendah.
Persentase anak balita yang status gizi buruk dan kurang di daerah
pedesaan dan daerah tertinggal lebih tinggi dibanding daerah di
perkotaan. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih
pada golongan terkaya, juga lebih tinggi dibanding dengan golongan
termiskin, cakupan imunisasi pada golongan miskin adalah lebih
rendah dari golongan kaya.
2. Terjadinya Beban Ganda Penyakit
Pola penyakit yang diderita masyarakat sebagian besar adalah
penyakit menular seperti: TBC, ISPA, Malaria, Diare dan Penyakit kulit,
pada waktu bersamaan terjadi peningkatan penyakit tidak menular
38 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur
Tahun 2018
seperti: penyakit jantung dan pembuluh darah, serta Diabetes Melitus,
dengan demikian telah terjadi transisi epidemiologi dalam
menghadapi beban gandan pada waktu yang bersamaan (Doble
Gardan). Dengan terjadinya beban ganda yang diikuti dengan
meningkatnya jumlah penduduk, serta perubahan structural penduduk
yang ditandai dengan meningkatnya penduduk usia produktif dan usia
lanjut, akan mempengaruhi jumlah dan jenis pelayanan kesehatan
yang dibutuhkan masyarakat dimasa yang akan datang.
3. Kinerja Pelayanan Yang Rendah
Faktor utama penyebab terjadinya angka kematian bayi di Kabupaten
Kaur sebenarnya dapat dijangkau dengan intervensi yang dapat
dijangkau dengan sederhana, oleh karena itu kinerja pelayanan
kesehatan merupakan salah satu factor yang penting dalam upaya
peningkatan kualitas kesehatan penduduk, masih rendahnya kinerja
pelayanan kesehatan dapat dilihat dari beberapa indicator seperti:
proporsi pertolongan. Rendahnya persalinan oleh tenaga kesehatan,
proporsi bayi yang mendapatkan imunisasi campak, proporsi
penemuan kasus (Case Detaction Rate) TB Paru. Serta persalinan yang
masih tolong oleh dukun dengan kebijakan dari Kementerian
Kesehatan Pertolongan Persalinan hanya dilakukan oleh bidan tanpa
terkecuali.
4. Perilaku Masyarakat Yang Kurang Hidup Bersih dan Sehat
Perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat merupakan salah satu
factor penting untuk mendukung pentingnya status kesehatan.
39 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur
Tahun 2018
Beberapa perilaku masyarakat untuk mendukung peningkatan status
kesehatan. Beberapa perilaku masyarakat yang kurang sehat antara
lain dapat dilihat melalui kebiasaan merokok, pemberian Air Susu Ibu
(ASI) eksklusif dan gizi lebih pada balita. Persentase rumah sehat ber
PHBS, persentase desa yang garan beryodium baik.
5. Rendahnya kondisi kesehatan lingkungan
Salah satu factor penting lainnya yang berpengaruh terhadap derajat
kesehatan masyarakat adalah kondisi lingkungan yang tercermin
antara lain dari akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi
dasar.
6. Rendahnya Kwalitas
Pemerataan akan keterjangkauan pelayanan kesehatan serta kualitas
pelayanan kesehatan yang masih belum memenuhi harapan
masyarakat.
7. Terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi tidak merata di setiap
Puskesmas se-Kabupaten Kaur dalam hal tenaga kesehatan
Kabupaten Kaur, hingga tahun 2011 di Kabupaten Kaur, berpindah nya
tenaga kesehatan ke luar daerah atau Propinsi dengan alas an turut
suami. Juga minimnya Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis
diKabupaten Kaur.
40 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur
Tahun 2018
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 TELAAHAN TERHADAP KERBIJAKAN NASIONAL
Renja ini sudah mengacu pada program nasional dan menjadi menjadi
bahan acuan agar kegiatan Dinas Kesehtaan dapat berjalan dengan
baik dengan dukungan dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan
swasta, yang ingin membangun dalam bidang kesehatan serta dana
yang maksimal untuk pelayanan kesehatan dari segi fisik maupun non
fisik agar capaian dari Presiden Republik Indonesia “ Nawacita “ dengan
Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yakni “ Kabupaten Kaur
Yang Mandiri dan Sejahtera”.
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH
Meningkatkan pembangunan Nasional yang berwawasan kesehatan
dengan tersedianya pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan
terjangkau bagi setiap orang yang didukung oleh tenaga kesehatan
yang berkwalitas, bermoral dan beretika serta melibatkan peran serta
aktif masyarakat, LSM dan swasta dalam menciptakan lingkungan hidup
sehat untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal di wilayah
Kabupaten Kaur.
3.3 Program dan Kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
41 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur
Tahun 2018
a. Pelayanan Surat Menyurat
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik
c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional
d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
f. Penyediaan Alat Tulis Kantor
g. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan
Kantor
i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
j. Penyediaan Makanan dan Minuman
k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultansi Keluar Daerah
l. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultansi Dalam Daerah
m. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
n. Penyediaan Jasa Publikasi Media Cetak dan Elektronik
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pembangunan Gedung Kantor
b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
d. Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor
e. Pemeliharaan Instalasi Listrik Dan Telepon
f. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Dinas Operasional
g. Rehabilitasi Berat/Sedang Kendaraan Dinas Operasional
42 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur
Tahun 2018
h. Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a. Pengendalian dan Penetapan Angka Kredit
b. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Fungsional
Kesehatan
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Pencapaian Kinerja dan Keuangan
a. Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan iktisar realisasi kinerja
SKPD
b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
c. Penyusunan Pelaporan keuangan Triwulan
d. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
5. Program Perencanaan Target Kinerja/Capaian Kinerja dan
Keuangan
a. Penyusunan Renja/ RKT
6. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan.
a. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
b. Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan
c. Peningkatan Mutu Obat dan Perbekalan Kesehatan
d. Pengadaan Sarana Penunjang Gedung Farmasi
7. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
a. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin dan Jaringannya
b. Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan
c. Revitalisasi Sistem Kesehatan
43 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur
Tahun 2018
d. Peningkatan Kesehatan Masyarakat
e. Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah
Kesehatan
f. Penyediaan Biaya Oparasional dan Pemeliharaan
g. Penyelenggaraan Penyehatan Lingungan
h. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
i. Pengadaan Sarana Penunjang Pelayanan Kesehatan
j. Pembinaan Kesehatan Daerah-Daerah Terpencil dan
Kepulauan (DTPK)
k. Pemeliharaan & Pengembangan Obat Tradisional Apotik Hidup/
berbal
l. Penyelenggaraan STBM
m. Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
n. Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan
o. Penyelenggaraan Kesehatan Kerja dan Olahraga
8. Program Pengawasan Obat dan Makanan
a. Peningkatan Kapasitas Laboratorium Pengawasan Obat dan
Makanan
b. Pengawasan Obat dan Makanan
9. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
a. Pengembangan Standarisasi Tanaman Obat Bahan Alam
Indonesia
b. Pengembangan Sistem dan Layanan Informasi terpadu
44 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur
Tahun 2018
10. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
b. Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup
Sehat
c. Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
d. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
e. Pembentukan dan Pembinaan Desa Siaga
f. Sosialisasi Bahaya Merokok Bagi Kesehatan
g. Pembinaan Model Sekolah Sehat
h. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
11. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
a. Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi
b. Pemberian Makan Tambahan dan Vitamin
c. Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar
Gizi
d. Pendampingan Balita Gizi Buruk dan Kurang
e. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
f. Peningkatan Kualitas Gizi Masyarakat
g. Pendamping Pemberian FE Remaja Putri
12. Program Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit Menular
a. Penyemprotan/ Fogging Sarang Nyamuk
b. Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah
c. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular
45 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur
Tahun 2018
d. Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan
Wabah
e. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
g. Penyelenggaraan Pencegahan dan Pembrantasan Wabah
h. Pelayanan Vaksinasi Jama'ah Haji
i. Penanggulangan HIV/AIDS
j. Penanggulanagan dan Pemberantasan Penyakit Filariasis (Kaki
Gajah)
13. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
a. Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan
b. Pembangunan Dan Pemutakhiran Data Dasar Standar
Pelayanan Kesehatan
c. Penyusunan SP2TP
d. Penyusunan Naskah Akademis Standar Pelayanan Kesehatan
e. Penyusunan Standar Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan
f. Penyusunan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Tingkat
Puskesmas
g. Penyusunan SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan
14. Program Pengadaan Peningkatan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Pustu dan Jaringanya
a. Pembangunan Puskesmas
b. Pengadaan Puskesmas Keliling
c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas
d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
46 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur
Tahun 2018
e. Pembangunan Pos Kesehatan Desa
f. Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas
g. Peningkatan Puskesmas Menjadi Puskesmas Rawat Inap
15. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita
a. Penyuluhan Kesehatan Anak Balita
b. Palatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita
c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
d. Pendataan dan Penelitian Kematian Neonatus, Bayi dan Balita
e. Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak (SDIDTIK)
f. Tatalaksana Kekerasan Terhadap Anak
g. Pembinaan Orientasi SHK
16. Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak
a. Perawatan Secara Berkala Bagi Ubu Hamil Bagi Keluarga
Kurang Mampu
b. Pertolongan Persalinan Bagi Ibu dari Keluarga Kurang Mampu
c. Pembinaan Program Kesehatan Ibu
d. Audit Maternal Pranatal
e. Pertemuan Kemitraan Bidan dan Dukun
f. Pembinaan Kegiataan Program Usila Di Puskesmas
g. Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan Dalam Penerapan
Ibu Hamil
17. Program Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit Tidak Menular
a. Deteksi Dini Faktor Penyakit Tidak Menular
b. Peningkatan Kapasitas Kader Posbindu PTM
47 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur
Tahun 2018
BAB IV
RENCANAN KERJA DAN SASARAN PERANGKAT
DAERAH
4.1 STRATEGI
Strategi pembangunan kesehatan untuk mewujudkan visi pembangunan
kesehatan yaitu:
a. Pembangunan berwawasan kesehatan
b. Profesionalis memasyarakat
c. Jaminan pemeliharaan kesehatan
d. Desentralisasi
e. Peningkatan akses masyarakat terhadap kesehatan yang berkualitas,
merata dan terjangkau.
4.2 KEBIJAKAN
Arah kebijakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Kaur meliputi:
- Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan
- Pengadaan Motor Sehat
- Peningkatan upaya kesehatan masyarakat miskin dan wilayah
tertinggal (pemerataan penggunaan Askes Gakin)
- Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Posyandu
- Peningkatan dan Perbaikan Gizi masyarakat dan sosialisasi kesehatan
lingkungan dan pola hidup sehat sejak usia dini.
- Pemenuhan tenaga medis Khusus di Wilayah Terpencil
48 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur
Tahun 2018
- Pengembanga Apotek Hidup
- Pengembangan Sarana Informasi Kesehatan Ibu dan Anak
Pembangunan kesehatan di Kabupaten Kaur mempriorotaskan
peningkatan mutu kesehatan melalui beberapa kegiatan:
a. Mewujudkan kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan
b. Mewujudkan kekurangan tenaga kesehatan
c. Mewujudkan peningkatan propesionalisme tenaga kesehatan.
d. Mewujudkan Kesehatan yang merata
49 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur
Tahun 2018
BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Dokumentasi rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur disusun
berdasarkan stakeholder untuk mewujudkan masyarakat sehat yang
diwujudkan dalam misi sebagai berikut :
a. Menggerakan pembangunan berwawasan kesehatan
b. Mendorong kemandirian hidup sehat, memelihara dan
meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat
serta lingkungannya.
c. Memelihara dan meningkatkan mutu pemerataan dan
keterjangkauan pelayanan kesehatan.
d. Meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam
pembangunan kesehatan.
Hal diatas dirumuskan dengan mempertimbangkan factor-faktor
pendukung yang potensial dan memperkirakan hambatan yang
mungkin terjadi, adapun hasil yang diharapkan melalui
penyelenggaraan pembangunan Kesehatan di Kabupaten Kaur
adalah kemandirian masyarakat di bidang kesehatan selanjutnya,
renja ini diharapkan menjadi pedoman umum dalam
menyelenggarakan pembangunan di bidang kesehatan di Kabupaten
Kaur. Namun demikian mengingat perubahan lingkungan bersifat
50 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur
Tahun 2018
global dan kemajuan teknologi serta perkembangan informasi yang
sangant cepat maka renja ini perlu dikaji secara periodic untuk
disesuaikan dengan kemajuan zaman yang terjadi.
B. Rekomendasi
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur tahun 2016 – 2021 yang
mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan kegiatan
yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan
pembangunan Kesehatan Kabupaten Kaur untuk melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan daerah nomor 26 Tahun
2012 Tanggal 10 Juli 2012 dan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaannya
akan dijadikan tolak ukur bahan pertanggung jawaban akhir tahun
anggaran.
Oleh karena itu renja ini wajib dijadikan bahan acuan bagi setiap
aparatur kesehatan baik Kabupaten, Puskesmas/ Kecamatan serta harus
dilaksanakan dengan rasa kedisiplinan dan bertanggung jawab bersama
masyarakat serta pihak swasta.
52 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur
Tahun 2018
A. SUMBER DAYA SKPD
Pembangunan Kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu
hak dasar rakyat, yaitu hak rakyat untuk memperoleh Askes atas
kebutuhan pelayanan kesehatan juga harus di pandang sebagai suatu
investasi dalam kaitannnya, untuk mendukung peningkatan kwalitas
sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi, serta memiliki peran
penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan hal-hal yang
bersifat dengan Pelayanan Kesehatan. Yang dananya bersumber dari
APBD I, APBD II, maupun dari Pusat yang aliran dananya digunanakan
dalam bentuk Fisik maupun Non Fisik yang disesuaikan dengan tugas,
fungsi dan pokok Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur.
Yang mana tenaga Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur yang telah memiliki
kemampuan dan pengalaman dalam nenghadapai permasalahan baik
di lapangan maupun di kantor, serat telah mengikuti pelatiahan yang
diadakan baik dari Pemerintah Provinsi Yakni Dinas Kesehatan Propinsi
Bengkulu, juga dari Kementrian Kesehatan yang ada di Pusat, maka
sumber daya Dinas Kesehatan telah memiliki kemampuan yang dapat
disalurkan ke pada masyarakat maupun kader yang setia dalam
membantu Tenaga Kesehatan dalam pelaksanaan Posyandu Di Desa –
Desa.
Dalam Hal memberikan pelayaan Dinas Kesehatan telah memiliki
Puskesmas yakni perpanjangan Dinas Kesehatan dalam memberikan
Pelayanan Kesehatan yang berada di setiap Kecamatan agar
mempermudah masyarakat dalam melaksanakan pengobatan.
53 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur
Tahun 2018
B. KINERJA PELAYANAN SKPD
Kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur
sudah menjadi kegiatan rutin dinas yang tepatnya pelayanan kesehatan
dan lain-lian yang sifatnya memberikan pelayanan semaksimal mungkin,
juga perencanaan yang matang dan tetap sasaran yang dibutuhkan
oleh masyarakat sekeling Khususnya Masyarakat Kabupaten Kaur dari
segi pelayanan, Infra Struktur, Operasional, yang semua kegiatan
perencanaan sudah dirancanakan jauh sebelumnya.
Dengan Visi, Misi dan Tujuan yang telah dipaparkan olek paraturan
undang –undang dan peraturan Pemerintah Propinsi. Serat Visi dan Misi
Bupati Kaur 2011- 2016 yang dalam misinya “Revitalisasi Pelayanan
Kesehatan Masyarakat, Pembangunan Sarana Kesehatan di Daerah
Terpencil” itu akan menjadi acuan Dinas Kesehatan dalam memberikan
pelayanan kesehatan semaksimal mungkin dangan acuan dari Visi, Misi
Bupati Kaur untuk pembanguan di Bidang Kesehatan dimasa yang akan
datang.
Bagian Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur dapat menunjakan pelayanan
SKPD yang semaksimal mungkin dalam memberikan pelayanan ke
masyarakat dan itupun dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar. Agar
palayan kesehatan dapat diakui dengan adanya Dinas Kesehatan.
54 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur
Tahun 2018
2. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN
HIDUP STRATEGIS
55 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur
Tahun 2018
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator KInerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur memiliki program
yang tepat untuk di manfaatkan dalam memberikan pelayanan Kesehatan
yang program tersebut telah ditentukan dari Pemerintah Daerah. Dengan
tujuan dan sasaran yang tepat dan dapat dinikmati oleh masyarakat.
Ada berapa program yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan yang
meliputi beberapa program yakni :
1. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
2. Pencegahan dan pemberantasan penyakit
3. Upaya kesehatan perorangan
4. Perbaikan gizi masyarakat
5. Sumberdaya manusia kesehatan
6. Obat dan perbekalan kesehatan
7. Pengawasan obat dan makanan
Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan
Target Renja
Perangkat
Daerah Tahun (n-
2)
Realisasi Renja
Perangkat
Daerah Tahun (n-
2)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s.d
Tahun Berjalan
(Tahun n-1)
Tingkat Capaian
Realisasi target
Renstra (%)
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1.02 Urusan Pemerintah
1.02 1.02.01 Bidang Urusan Kesehatan
1.02 1.02.01 01Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.02 1.02.01 01 01 Penyediaan Jasa Surat MenyuratTerkelolanya Pelayanan Administrasi Surat
Menyurat 5000 Surat 1200 Surat 1200 Surat 1200 Surat 100% 1200 Surat 1200 Surat 100%
1.02 1.02.01 01 02Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air
dan Listrik
Pelayanan Administrasi Perkantoran Dapat
Berjalan Dengan Baik
5 Unit Spedy, 4 Unit
Listrik
3 Unit Spedy, 3 Unit
Listrik
3 Unit Spedy, 3
Unit Listrik
3 Unit Spedy, 3
Unit Listrik 100% 1 Paket 1 Paket 100%
1.02 1.02.01 01 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional
Terpeliharanya Kendaraan Dinas
Operasional dan Perizinan
20, STNK Mobil, 15
STNK Motor
8, STNK Mobil, 10
STNK Motor
8, STNK Mobil,
10 STNK Motor
8, STNK Mobil,
10 STNK Motor100% 1 Orang 1 Orang 100%
1.02 1.02.01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terkelolanya Administrasi Keuangan SKPD 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
1.02 1.02.01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan KantorTerciptanya Kebersihan Gedung dan
Lingkungan Kantor
10 Dinas Kesehatan,
16 Puskesmas
8 Dinas Kesehatan,
16 Puskesmas
8 Dinas
Kesehatan, 16
Puskesmas
8 Dinas
Kesehatan, 16
Puskesmas
100%38 Tenaga Harian
Lepas
38 Tenaga Harian
Lepas100%
1.02 1.02.01 01 10 Penyediaan alat Tulis Kantor Terpenuhinya Kebutuhan Kantor 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 1 Tahun 1 Tahun 100%
1.02 1.02.01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanTerpenuhinya Bahan Bacaan dan
Penggandaan
250 Blok 50000
Lembar
100 Blok 37500
Lembar
100 Blok 37500
Lembar
100 Blok 37500
Lembar100% 52256 Lembar 52256 Lembar 100%
1.02 1.02.01 01 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
Disediakannya Komponen Instalasi Listrik
dan Penerangan 4 Bangunan Gedung 3 Bangunan Gedung
3 Bangunan
Gedung
3 Bangunan
Gedung100% 5 Rol 5 Rol 100%
1.02 1.02.01 01 15Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangMeningkatnya Sumber Daya Aparatur 15000 Examplar 8800 Examplar 8800 Examplar 8800 Examplar 100% 8800 Examplar 8800 Examplar 100%
1.02 1.02.01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Meningkatnya Kinerja Aparatur 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 47 Pegawai 47 Pegawai 100%
1.02 1.02.01 01 18Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar
Daerah
Senerginya Program Kegiatan Pemerintah
Daerah/ Propinsi/ Pusat100 Orang 25 Orang 25 Orang 25 Orang 100% 20 Kali 20 Kali 100%
1.02 1.02.01 01 19Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
Senerginya Program Kegiatan Antar SKPD
dan Puskesmas250 Kali 192 Kali 192 Kali 192 Kali 100% 55 Orang Hari 55 Orang Hari 100%
1.02 1.02.01 01 20 Penyediaan Jasa Keamanan KantorTerciptanya Keamanan Gedung dan
Lingkungan Kantor 3 Orang 3 Orang 3 Orang 3 Orang 100% 3 Orang 3 Orang 100%
1.02 1.02.01 01 21Penyediaan Jasa Publikasi Media Cetak dan
ElektronikTerpenuhinya Jasa Publikasi Melalui Media 50 Kali 20 Kali 20 Kali 20 Kali 100% 12 Kali 12 Kali 100%
1.02 1.02.01 02Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.02 1.02.01 02 02 Pembangunan Gedung Kantor Adanya Prasarana Dinas Kesehatan
1 Unit Garasi Mobil,
1 Unit Sumur Bor, 1
Unit Pelapis Tebing
Dinkes. 1 Unit
Pelapis Tebing P4TO
0 0 0 0% 0 0 0
1
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah
dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra Perangkat
Daerah) Tahun
2021
Target Program
dan Kegiatan
(Renja
Perangkat
Daerah Tahun n-
1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra Perangkat Daerah s.d
Tahun Berjalan
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2021
Provinsi Bengkulu Kabupaten Kaur
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s.d dengan Tahun (n-
3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (n-2)
Target Renja
Perangkat
Daerah Tahun (n-
2)
Realisasi Renja
Perangkat
Daerah Tahun (n-
2)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s.d
Tahun Berjalan
(Tahun n-1)
Tingkat Capaian
Realisasi target
Renstra (%)
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)1
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah
dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra Perangkat
Daerah) Tahun
2021
Target Program
dan Kegiatan
(Renja
Perangkat
Daerah Tahun n-
1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra Perangkat Daerah s.d
Tahun BerjalanRealisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s.d dengan Tahun (n-
3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (n-2)
1.02 1.02.01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Adanya Sarana Prasarana Dinas Kesehatan
1 Paket Meja Rapat,
50 Buah Kursi Kerja,
5 Unit AC, 1 Paket
CCTV
3 Leptop, 4 Printer
1 Paket Meja
Rapat, 50 Buah
Kursi Kerja, 5
Unit AC, 1 Paket
CCTV
1 Paket Meja
Rapat, 50 Buah
Kursi Kerja, 5
Unit AC, 1 Paket
CCTV
100% 1 Paket Gordy 1 Paket Gordy 100%
1.02 1.02.01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terpenuhinya Peralatan Gedung Kantor4 Lemari, 4 Kursi, 1
Paket Sound System4 Lemari, 4 Kursi
1 Paket Sound
System
1 Paket Sound
System100% 0 0 0
1.02 1.02.01 02 24Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/OperasionalTerpenuhinya Kendaraan Dinas Siap Pakai 8 Mobil, 10 Motor 8 Mobil, 10 Motor 8 Mobil, 10 Motor 8 Mobil, 10 Motor 100% 20 Unit 20 Unit 100%
1.02 1.02.01 02 25 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Meningkatkan Pelayanan Dinas Kesehatan 10 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 100% 0 0 0
1.02 1.02.01 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1.02 1.02.01 05 04Pengendalian,Penilaian dan Penetapan Angka
Kredit
Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional
Dapat Berjalan Dengan Baik 5 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 100% 2 Kali 2 Kali 100%
1.02 1.02.01 06
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan
Keuangan
1.02 1.02.01 06 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Iktisar
Realisasi Kinerja SKPD
Terselesaikannya IKU, RKPD, LAKIP,
Tapkin, LPPD, Ikhtisar Kinerja, Renja 7 Buku 4 Buku 4 Buku 4 Buku 100% 4 Triwulan 4 Triwulan 100%
1.02 1.02.01 06 04 Penyusunan Keuangan akhir tahunTerselesaikannya Laporan Keuangan Akhir
Tahun 1 Kali Laporan 1 Kali Laporan 1 Kali Laporan 1 Kali Laporan 100% 1 Kali Laporan 1 Kali Laporan 100%
1.02 1.02.01 06 05 Penyusunan Laporan Keuangan PertriwulanTerselesaikannya Laporan Keuangan
Triwulan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 100% 5 Buah 5 Buah 100%
1.02 1.02.01 06 06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Diketahuinya Capaian Program Kerja 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 4 Triwulan 4 Triwulan 100%
1.02 1.02.01 07Program Perencanaan Target
Kinerja/Capaian Kinerja dan Keuangan
1.02 1.02.01 07 04 Penyusunan Renja/ RKTDisusunnya Rencana Kerja Bidang
Kesehatan Tahun Anggaran 2017 1 Buah Dokumen 1 Buah Dokumen 1 Buah Dokumen 1 Buah Dokumen 100% 1 Buah Dokumen 1 Buah Dokumen 100%
1.02 1.02.01 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.02 1.02.01 15 01 Pengadaan Obat dan Perbekalan KesehatanTerpenuhinya Kebutuhan Obat-Obatan
Puskesmas Kebupaten Kaur16 Puskesmas 16 Puskesmas 16 Puskesmas 16 Puskesmas 100%
2 ( 1 Paket Obat
dan 1 Perbekalan
Kesehatan)
2 ( 1 Paket Obat
dan 1 Perbekalan
Kesehatan)
100%
1.02 1.02.01 15 04Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan
Kesehatan
Terlakasananya Peningkatan Pemerataan
Obat dan Perbekalan Kesehatan 16 Puskesmas 16 Puskesmas 16 Puskesmas 16 Puskesmas 100% 0 0 0
1.02 1.02.01 15 05Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan
Perbekalan KesehatanDilaksanakanya Kegiatan Dengan Baik 16 Puskesmas 16 Puskesmas 16 Puskesmas 16 Puskesmas 100% 16 Puskesmas 16 Puskesmas 100%
Target Renja
Perangkat
Daerah Tahun (n-
2)
Realisasi Renja
Perangkat
Daerah Tahun (n-
2)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s.d
Tahun Berjalan
(Tahun n-1)
Tingkat Capaian
Realisasi target
Renstra (%)
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)1
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah
dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra Perangkat
Daerah) Tahun
2021
Target Program
dan Kegiatan
(Renja
Perangkat
Daerah Tahun n-
1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra Perangkat Daerah s.d
Tahun BerjalanRealisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s.d dengan Tahun (n-
3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (n-2)
1.02 1.02.01 15 08 Pengadaan Sarana Penunjang Gedung FarmasiTercapainya Peningkatan Sarana Penunjang
Gedung Farmasi
1 Unit Mobil Double
Cabin, 20 Paket
Pengukur Suhu, 7
Buah AC, 16 Set
Chold Chain, 8 Paket
Tangga, 6 Buah
Komputer, 10 Paket
PABX, 1 Paket
Pagar, 1 Paket Paving
Blok, 1 Paket Jalan
Rabat
0
1 Unit Mobil
Double Cabin, 20
Paket Pengukur
Suhu, 7 Buah AC,
16 Set Chold
Chain, 8 Paket
Tangga, 6 Buah
Komputer, 10
Paket PABX, 1
Paket Pagar, 1
Paket Paving
Blok, 1 Paket
Jalan Rabat
20 Paket
Pengukur Suhu, 7
Buah AC, 16 Set
Chold Chain, 8
Paket Tangga, 10
Paket PABX, 1
Paket Pagar, 1
Paket Paving
Blok, 1 Paket
Jalan Rabat
100%
128 Pengukur
Suhu, Vaksin
Crier, Refrigerator
128 Pengukur
Suhu, Vaksin
Crier, Refrigerator
100%
1.02 1.02.01 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02 1.02.01 16 01Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
dipuskesmas dan Jaringannya
Dipenuhinya Pelayanan Kesehatan Gratis
Bagi Masyarakat Miskin 7500 Orang 4128 Orang 4128 Orang 4128 Orang 100% 56448 Jiwa 56448 Jiwa 100%
1.02 1.02.01 16 02 Pemeliharaan Pemulihan KesehatanDilaksanakannya Pemeliharaan dan
Pemulihan Gigi dan Mulut Anak Sekolah
500 Anak Sekolah
Dasar (Kls 1 dan 2 di
6 SD)
0
200 Anak Sekolah
Dasar (Kls 1 dan 2
di 6 SD)
200 Anak Sekolah
Dasar (Kls 1 dan 2
di 6 SD)
100%200 Anak Sekolah
Dasar
200 Anak Sekolah
Dasar100%
1.02 1.02.01 16 06 Revitalisasi Sistem Kesehatan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Kesehatan di Sarana Kesehatan Dasar
(Puskesmas)
4 Puskesmas 4 Puskesmas 4 Puskesmas 4 Puskesmas 100% 4 Puskesmas 4 Puskesmas 100%
1.02 1.02.01 16 09 Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Adanya Data Peserta Jamkesmas,
Jamkesda, Jamkesprop, dan Askessos
dalam Jumlah Anggka
16 Puskesmas 16 Puskesmas 16 Puskesmas 16 Puskesmas 100% 16 Puskesmas 16 Puskesmas 100%
1.02 1.02.01 16 12Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan
Masalah Kesehatan Meningkatnya Pelayanan Kesehatan 16 Puskesmas 16 Puskesmas 16 Puskesmas 16 Puskesmas 100% 16 Puskesmas 16 Puskesmas 100%
1.02 1.02.01 16 13Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas dan
Pemeliharaan
Meningkatnya Pelayanan Puskesmas di
Kabupaten Kaur
16 Puskesmas, 26
Pustu
16 Puskesmas, 26
Pustu
16 Puskesmas, 26
Pustu
16 Puskesmas, 26
Pustu 100% 16 Puskesmas 16 Puskesmas 100%
1.02 1.02.01 16 14 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
Dilaksanakannya Pemberantasan Vektor
Lalat di TPA, Terlaksananya Kegiatan TP2
(Pestisida)
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 12 Bulan 100%
1.02 1.02.01 16 15 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Laporan E-monev dan Pelaporan Tepat
Waktu 50 Peserta 40 Peserta 40 Peserta 40 Peserta 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
1.02 1.02.01 16 19Pengadaan Sarana Penunjang Pelayanan
Kesehatan
Bidangunya Instalasi Air Bersih (IPAL di
Puskesmas16 Puskesmas 4 Puskesmas 4 Puskesmas 4 Puskesmas 100% 0 0 0
1.02 1.02.01 16 19
Pembinaan Kesehatan Daerah-Daerah
Terpencil, Daerah Perbatasan dan Kepulauan
(DTPK)
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di
Daerah Terpencil, Perbatasan & Kepulauan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100%
12 Desa Terpencil,
Dalam 5
Kecamatan
12 Desa Terpencil,
Dalam 5
Kecamatan
100%
1.02 1.02.01 16 20Pemeliharaan & Pengembangan Obat
Tradisional Apotik Hidup/ berbal
Terlaksananya Peningkatan Penggunaan
Obat-Obat Tradisional di Masyarakat
500 Jenis Tanaman
Obat
100 Jenis Tanaman
Obat
100 Jenis
Tanaman Obat
100 Jenis
Tanaman Obat100% 0 0 0
Target Renja
Perangkat
Daerah Tahun (n-
2)
Realisasi Renja
Perangkat
Daerah Tahun (n-
2)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s.d
Tahun Berjalan
(Tahun n-1)
Tingkat Capaian
Realisasi target
Renstra (%)
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)1
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah
dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra Perangkat
Daerah) Tahun
2021
Target Program
dan Kegiatan
(Renja
Perangkat
Daerah Tahun n-
1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra Perangkat Daerah s.d
Tahun BerjalanRealisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s.d dengan Tahun (n-
3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (n-2)
1.02 1.02.01 16 21 Penyelenggaraan STBM
Diketahuinya Sarana Air Minum yang
memenuhi syarat kesehatan, meningkatkan
pengetahuan masyarakat tentang pentingnya
dilakukan pengawasan kualitas air serta
sanitasi bertotal berbasis masyarakat
195 Desa 195 Desa 195 Desa 195 Desa 100% 0 0 0
1.02 1.02.01 16 22Penyelenggaraan Kesehatan Kerja Dan olah
Raga
Adanya Pusat Kesehatan Olah Raga di
Lingkungan Pemerintah
768 Orang
Kegiatan0 0 0 100%
768 Orang
Kegiatan
768 Orang
Kegiatan100%
1.02 1.02.01 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan
1.02 1.02.01 17 01Peningkatan Kapasitas Laboratorium
Pengawasan Obat dan Makanan Tercapainya Program P4TO 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 0 0 0
1.02 1.02.01 18Program Pengembangan Obat Asli
Indonesia
1.02 1.02.01 18 01Pengembangan Standarisasi Tanaman Obat
Bahan Alam Indonesia
Dicapainya Program dan Kegiatan dengan
Optimal 10 Paket 4 Paket 4 Paket 4 Paket 100% 0 0 0
1.02 1.02.01 18 02Pengembangan Sistem dan Layanan Informasi
terpadu
Adanya Sistem dan Layanan Informasi
Terpadu 16 Puskesmas 7 Puskesmas 7 Puskesmas 7 Puskesmas 100% 0 0 0
1.02 1.02.01 19Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
1.02 1.02.01 19 01Pengembangan Media Promosi dan Informasi
Sadar Hidup Sehat
Sadar Hidup Sehat di Masyarakat Semakin
Meningkat12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 0 0 0
1.02 1.02.01 19 02 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup SehatTercapainya Rumah Tangga ber Perilaku
Hidup Bersih Sehat12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 30 Lokasi 30 Lokasi 100%
1.02 1.02.01 19 05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Diketahuinya Capaian Program Kerja 75 Orang Hari 0 0 0 0% 48 Orang Hari 48 Orang Hari 100%
1.02 1.02.01 19 06 Pembentukan dan Pembinaan Desa SiagaTercapainya Pembinaan Desa Siaga Aktif
Masyarakat Sehat dan Mandiri 195 Desa 50 Desa 50 Desa 50 Desa 100% 50 Desa 50 Desa 100%
1.02 1.02.01 19 09 Sosialisasi Bahaya Merokok Bagi Kesehatan Masyarakat Mengetahui Bahaya Merokok 16 Puskesmas 0 0 0 0% 16 Puskesmas 16 Puskesmas 100%
1.02 1.02.01 19 10 Gerakan Masyarakat Hidup SehatAdanya Kesadaran Masyarakat Tentang
Hidup Sehat 16 Puskesmas 0 0 0 0% 16 Puskesmas 16 Puskesmas 100%
1.02 1.02.01 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1.02 1.02.01 20 01Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang
Gizi
Diketahuinya Daerah-Daerah Rawan Gizi di
Kabupaten Kaur5 Buah 5 Buah 5 Buah 5 Buah 100% 0 0 0
1.02 1.02.01 20 02 Pemberian Makan Tambahan dan VitaminMenurunnya Jumlah Penderita Gizi Buruk
dan Kurang 30 Orang 30 Orang 30 Orang 30 Orang 100%
83 Orang
Kegiatan
83 Orang
Kegiatan 100%
1.02 1.02.01 20 03Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian
Keluarga Sadar Gizi
Didatanya Balita Gizi Buruk dan Gizi
Kurang yang ada di Kabupaten Kaur16 Puskesmas 16 Puskesmas 16 Puskesmas 16 Puskesmas 100% 0 0 0
1.02 1.02.01 20 05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Diketahuinya permasalahan dalam
melaksanakan kegiatan 8 Kali Pertemuan 8 Kali Pertemuan 8 Kali Pertemuan 8 Kali Pertemuan 100% 0 0 0
1.02 1.02.01 20 06 Peningkatan Kualitas Gizi Masyarakat Diketahuinya Kualitas Gizi Masyarakat di
Kabupaten Kaur16 Puskesmas 16 Puskesmas 16 Puskesmas 16 Puskesmas 100% 0 0 0
1.02 1.02.01 20 09 Pendamping Pemberian FE Remaja Putri Didampinginya Pemberian FE Untuk
Remaja Putri 200 Sekolah 32 Sekolah 32 Sekolah 32 Sekolah 100% 32 Sekolah 32 Sekolah 100%
1.02 1.02.01 22Program Pencegahan dan Penaggulangan
Penyakit Menular
1.02 1.02.01 22 01 Penyemprotan/ Fogging Sarang Nyamuk Tertanggulanginya Penyakit DBD 195 Lokasi 53 Lokasi 53 Lokasi 53 Lokasi 100% 0 0 0
Target Renja
Perangkat
Daerah Tahun (n-
2)
Realisasi Renja
Perangkat
Daerah Tahun (n-
2)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s.d
Tahun Berjalan
(Tahun n-1)
Tingkat Capaian
Realisasi target
Renstra (%)
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)1
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah
dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra Perangkat
Daerah) Tahun
2021
Target Program
dan Kegiatan
(Renja
Perangkat
Daerah Tahun n-
1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra Perangkat Daerah s.d
Tahun BerjalanRealisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s.d dengan Tahun (n-
3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (n-2)
1.02 1.02.01 22 04Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak
Sekolah
UCI Desa > 90 %, Campak > 80 %, Blas >
90 %16 Puskesmas 16 Puskesmas 16 Puskesmas 16 Puskesmas 100% 16 Puskesmas 16 Puskesmas 100%
1.02 1.02.01 22 05Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit MenularPemeriksaan dan Sosialisasi HIV AIDS 100 Orang 30 Orang 30 Orang 30 Orang 100% 12 Bulan 12 Bulan 100%
1.02 1.02.01 22 09Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan
Penanggulangan Wabah
Wabah Yang Terjadi di Masyarakat Dapat
di Tanggulangi Secara Dini
16 Puskesmas, 1
Rumah Sakit
16 Puskesmas, 1
Rumah Sakit
16 Puskesmas, 1
Rumah Sakit
16 Puskesmas, 1
Rumah Sakit100%
16 Puskesmas 1
Rumah Sakit
16 Puskesmas 1
Rumah Sakit100%
1.02 1.02.01 22 11 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Adanya Peserta Sosialisasi TBC Paru 40 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang 100% 0 0 0
1.02 1.02.01 22 12Penyelenggaraan Pencegahan dan
Pembrantasan Wabah
Kasus Malaria Menurun, Derajat Kesehatan
Masyarakat Meningkat 12 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali 100% 0 0 0
1.02 1.02.01 22 13 Pelayanan Vaksinasi Jama'ah HajiTepenuhinya Vaksin Bagi Calon Jama'ah
Haji 54 Orang 54 Orang 54 Orang 54 Orang 100% 54 Orang 54 Orang 100%
1.02 1.02.01 22 14Penanggulanagan dan Pemberantasan Penyakit
Filariasis (Kaki Gajah)
Tercapainya Penurunan Penyakit Filariasis
(Kaki Gajah)1000 Orang 32 Orang 32 Orang 32 Orang 100% 0 0 0
1.02 1.02.01 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1.02 1.02.01 23 02Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan
Kesehatan
Adanya Acuan Kebutuhan Yang Sesuai
Indikator Bidang Kesehatan16 PKM 16 PKM 16 PKM 16 PKM 100% 0 0 0
1.02 1.02.01 23 03Pembangunan Dan Pemutahiran data dasar
standar pelayanan kesehatan
Data Kesehatan Dapat Dipertanggung
Jawabkan1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 0 0 0
1.02 1.02.01 23 04Penyusunan Naskah Akademis Standar
Pelayanan Kesehatan
Adanya Acuan Kinerja Pelayanan
Kesehatan Sesuai Indikator Bidang
Kesehatan
25 Buah 25 Buah 25 Buah 25 Buah 100% 25 Buku Profil 25 Buku Profil 100%
1.02 1.02.01 23 05Penyusunan Standar Analisis Belanja Pelayanan
Kesehatan
Standar Analisis Belanja Pelayanan
Kesehatan Dapat Terpantau1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
1.02 1.02.01 23 07Penyusunan Sistem Pencatatan Dan Pelaporan
Tingkat Puskesmas
Informasi/Laporan Puskesmas yang bisa
diakses dengan WEB16 PKM 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 0 0 0
1.02 1.02.01 23 08Penyusunan SPM (Standar Pelayanan Minimal)
Kesehatan
Program kesehatan dapat terukur, terarah,
terprogram dan berkesinambungan1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 0 0 0
1.02 1.02.01 25
Program Pengadaan Peningkatan
Perbaikan Sarana dan Prasarana Pustu dan
Jaringanya
1.02 1.02.01 25 01 Pembangunan PuskesmasAdanya Sarana dan Prasarana Air Bersih di
Puskesmas5 Paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket 100% 2 Paket 2 Paket 100%
1.02 1.02.01 25 04 Pengadaan Puskesmas Keliling Semakin Siap Siaganya Pelayanan
Puskesmas5 Unit Pusling 5 Unit Pusling 5 Unit Pusling 5 Unit Pusling 100% 0 0 0
1.02 1.02.01 25 14Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Dan
Prasarana Puskesmas
Alat Kesehatan dapat berfungsi dengan baik
sebagai penunjang pelayanan16 PKM 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 0 0 0
1.02 1.02.01 25 25 Pengadaan Sarana dan Prasarana PuskesmasAlkes Puskesmas Perawatan dan Non
Perawatan 16 Puskesmas 16 Puskesmas 16 Puskesmas 16 Puskesmas 100% 0 0 0
1.02 1.02.01 25 27 Rehabilitasi Sedang/Berat PuskesmasDilaksakannya Renovasi Berat Bangunan
Puskesmas2 Puskesmas 2 Puskesmas 2 Puskesmas 2 Puskesmas 100% 1 Paket 1 Paket 100%
1.02 1.02.01 29Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Anak dan Balita
1.02 1.02.01 29 05 Penyuluhan Kesehatan Anak Balita Menurunnya Angka Kesakitan Balita pada
Lingkungan 16 Puskesmas 16 Puskesmas 16 Puskesmas 16 Puskesmas 100% 0 0 0
1.02 1.02.01 29 06Palatihan dan Pendidikan Perawatan Anak
Balita
Kesehatan Anak Balita dan Anak Sekolah
Dapat di Jaga10 Sekolah 10 Sekolah 10 Sekolah 10 Sekolah 100% 0 0 0
Target Renja
Perangkat
Daerah Tahun (n-
2)
Realisasi Renja
Perangkat
Daerah Tahun (n-
2)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s.d
Tahun Berjalan
(Tahun n-1)
Tingkat Capaian
Realisasi target
Renstra (%)
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)1
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah
dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra Perangkat
Daerah) Tahun
2021
Target Program
dan Kegiatan
(Renja
Perangkat
Daerah Tahun n-
1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra Perangkat Daerah s.d
Tahun BerjalanRealisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s.d dengan Tahun (n-
3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (n-2)
1.02 1.02.01 29 07 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Diketahuinya permasalahan dalam
melaksanakan kegiatan 40 Puskesmas 40 Puskesmas 40 Puskesmas 40 Puskesmas 100% 0 0 0
1.02 1.02.01 29 08Pendataan dan Penelitian Kematian Neonatus,
Bayi dan Balita
Diketahuinya penyebab kematian neonatus
bayi dan balita 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 0 0 0
1.02 1.02.01 29 09Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh
Kembang Anak (SDIDTIK)
Menurunnya Angka Kesakitan dan
Kematian Anak16 Puskesmas 16 Puskesmas 16 Puskesmas 16 Puskesmas 100% 0 0 0
1.02 1.02.01 29 10 Tatalaksana Kekerasan Terhadap Anak Diketahuinya Data Kasus Kekerasan
Terhadap Anak di Masyarakat 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 0 0 0
1.02 1.02.01 29 11Pembinaan Orentasi SHK (Skrining Hipotyroit
Konginatal )
Adanya Pembinaan Orentasi (Skrining
Hipotyroit Konginatal )20 Orang 0 0 0 100% 20 Orang 20 Orang 100%
1.02 1.02.01 32Program Peningkatan Kesehatan Ibu
Melahirkan dan Anak
1.02 1.02.01 32 02Perawatan Secara Berkala Bagi Ubu Hamil
Bagi Keluarga Kurang Mampu
Petugas yang terlatih dan adanya data ibu
hamil resiko tinggi 70 Orang 70 Orang 70 Orang 70 Orang 100% 0 0 0
1.02 1.02.01 32 03Pertolongan Persalinan Bagi Ibu dari Keluarga
Kurang Mampu
Menurunnya Angka Kematian Ibu dan
Anak 70.893 Jiwa 70.893 Jiwa 70.893 Jiwa 70.893 Jiwa 100% 70893 Jiwa 70893 Jiwa 100%
1.02 1.02.01 32 04 Pembinaan Program Kesehatan Ibu Dicapainya Program Pembinaan Kesehatan
Ibu 16 Puskesmas 16 Puskesmas 16 Puskesmas 16 Puskesmas 100% 0 0 0
1.02 1.02.01 32 05 Audit Maternal PranatalAdanya Peningkatan Keterampilan dalam
melakukan pelaksanaan kelas ibu hamil 140 Orang 140 Orang 140 Orang 140 Orang 100% 60 Orang 60 Orang 100%
1.02 1.02.01 32 06 Kemitraan Bidan dan Dukun
Adanya Peningkatan Hasil Capaian
Persalinan yang di Tolong Oleh Tenaga
Kesehatan
50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 100% 16 Puskesmas 16 Puskesmas 100%
1.02 1.02.01 32 07Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan
Dalam Penerapan Ibu Hamil
Adanya Peningkatan Keterampilan dalam
melakukan pelaksanaan kelas ibu hamil 70 Orang 70 Orang 70 Orang 70 Orang 100% 0 0 0
1.02 1.02.01 33Program Pencegahan dan Penaggulangan
Penyakit Tidak Menular
1.02 1.02.01 33 01 Deteksi Dini Faktor Penyakit Tidak MenularMenurunnya Angka Kematian Akibat
Penyakit Tidak Menular150 Orang 32 Orang 32 Orang 32 Orang 100% 597 Orang Kegiatan 597 Orang Kegiatan 100%
1.02 1.02.01 33 02 Peningkatan Kapasitas Kader Posbindu PTM
Pencapaian Peningkatan Program PTM
untuk Melindungi Masyarakat Terhadap
Resiko PTM
500 Orang 160 Orang 160 Orang 160 Orang 100% 0 0 0
1.02 1.02.01 33 03Pengendalian Dampak Komsumsi Produk
TembakauAdanya Penyuluhan Bahaya Merokok 300 Kegiatan 0 0 0 0 175 Kegiatan 175 Kegiatan 100%
Tahun
……...
(thn n-2)
Tahun
……...
(thn n-1)
Tahun
……...
(thn n)
Tahun
……...
(thn n+1)
Tahun
……...
(thn n-2)
Tahun
……...
(thn n-1)
Tahun
……...
(thn n)
Tahun
……...
(thn n+1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Adanya Pelayanan Jasa Surat Menyurat 1200 Surat Terkirimnya Jumlah Surat Dalam 1 Tahun 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan
2 Adanya Penerangan Lampu Dinas Kesehatan 1 Paket Tersedianya Pelayanan Listrik, Telepon, Wifi 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan
3 Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Dengan Baik 1 OrangTersedianya Jasa Sopir dan Perizinan Kendaraan
Dinas12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan
4Dicapainya Presentase Penyampaian Laporan Keuangan Tepat
Waktu1 Dokumen
Dilaksanakannya penerbitan SPP, SPM,
Permohonan SP2D dan Laporan Keuangan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan
5 Kenyamanan Pegawai dalam Bekerja38 Tenaga Harian
Lepas
Adanya Petugas Kebersihan di Dinas Kesehatan
dan Puskesmas12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan
6 Dipenuhinya Kebutuhan Kantor 47 Pegawai Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan
7 dipenuhinya bahan cetakan dan penggandaan 52.256 Lembar Tersedianya Bahan Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan
8 Adanya Penerangan Lampu Dinas Kesehatan 5 Rol Adanya Penerangan Bangunan Dinas Kesehatan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan
9 Adanya Informasi dan Komunikasi dapat berjalan baik 8.800 ExamplarTersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan
perundang-undang12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan
10 Meningkatnya Kinerja Pegawai Dinas Kesehatan 47 Pegawai Tersedianya Makan dan Minum Harian
Aparatur, Rapat dan Tamu12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan
11 Sinerginya Program Kegiatan Antar Daerah / Pusat 20 kaliTerlaksananya Keikutsertaan Kegiatan Rapat
Koordinasi dan Konsultansi Keluar Daerah 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan
12 Sinerginya Program Kegiatan Antar SKPD 55 Orang HariDilaksanakannya Rapat Koordinasi Dalam
Daerah12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan
13 dicapainya keamanan dan Kenyamanan 12 Bulan Tersedianya Jasa Keamanan Kantor 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan
14 Meningkatnya Wawasan dan Pengetahuan Masyarakat 12 KaliDilaksanakannya Penyebaran Informasi Melalui
Media Cetak 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan
1 Meningkatnya Pelayanan Aparatur 1 Paket Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan
2 Kendaraan Dinas Yang Siap pakai 20 unitPemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan
1Kenaikan pangkat jabatan fungsional dan struktural berjalan
dengan baik2 kali
Pengendalian,Penilaian dan Penetapan Angka
Kredit 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan
1 Laporan Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD yang baik 4 triwulanPenyusunan Laporan Capaian Kinerja Iktisar
Realisasi Kinerja SKPD12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan
2 pelaporan akhir tahun yang tepat waktu 1 laporan Penyusunan Keuangan akhir tahun 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan
3 Laporan Keuangan yang baik 5 Buah Penyusunan Laporan Keuangan Pertriwulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan
4 adanya laporan monev yang tepat waktu 1 dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan
1 Adanya Dokumen Sebagai Acuan Kerja OPD 1 Dokumen Renja Penyusunan Renja/ RKT 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan
No
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur
Provinsi Bengkulu Kabupaten Kaur
IKKCatatan
Analisis
Realisasi Capaian ProyeksiTarget Renstra Perangkat Daerah
SPM/ Standar
NasionalIndikator
Tahun
……...
(thn n-2)
Tahun
……...
(thn n-1)
Tahun
……...
(thn n)
Tahun
……...
(thn n+1)
Tahun
……...
(thn n-2)
Tahun
……...
(thn n-1)
Tahun
……...
(thn n)
Tahun
……...
(thn n+1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
No IKKCatatan
Analisis
Realisasi Capaian ProyeksiTarget Renstra Perangkat Daerah
SPM/ Standar
NasionalIndikator
1 Dipenuhinya Kebutuhan Obat-obatan Puskesmas dan masyarakat
2 (1 Paket Obat dan 1
Perbekalan
Kesehatan)
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan
2 dilaksanakannya kegiatan dengan baik 16 PuskesmasPeningkatan Mutu Penggunaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan
3 adanya pemeliharaan peralatan pendukung imunisasi
128 pengukur suhu,
vaksin carriet,
refrigerator
Pengadaan Sarana Penunjang Gedung Farmasi 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan
1 dipenuhinya pelayanan kesehatan geratir bagi msyarakat 56.448 JiwaPelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
dipuskesmas dan Jaringannya12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan
2dilaksanakannya pemeliharaan dan pemulihan kesehatan anak
sekolah dasar
200 anak sekolah
dasarPemeliharaan Pemulihan Kesehatan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan
3meningkatnyakualitas pelayanan kesehatan disaranan kesehatan
dasar ( Puskesmas) 4 puskesmas Revitalisasi Sistem Kesehatan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan
4 didatanya jumlah peserta jamkesmas, jamkesda dan askessos 16 puskesmas Peningkatan Kesehatan Masyarakat 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan
5 meningkatnya pelayanan kesehatan yang maksimal 16 puskesmasPeningkatan Pelayanan dan Penanggulangan
Masalah Kesehatan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan
6 adanya pelayanan masyarakat yang memuaskan 16 puskesmas Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan
7menurunnya tingkat kepadatan Vektor di TPA , diketahuinya
resiko PTM dikabupaten kaur12 bulan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan
8 adanya laporan monev yang tepat waktu 1 dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan
9adanya pencapaian kehiatan pembinaan kesehatan daerah
terpencil
12 desa terpencil
dalam wilayah 5
kecamatan
Pembinaan Kesehatan Daerah-Daerah Terpencil,
Daerah Perbatasan dan Kepulauan (DTPK)12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan
10 meningkatnya derajat kesehatan kerja 768 orang penyelenggaraan Kesehatan kerja dan olahraga 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan
1 Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat pada Masyarakat 30 LokasiPemberian Informasi Tentang PBHS pada
Masyarakat 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan
2 Program Promosi Berjalan Dengan Baik 48 orang hari Capain Program Promosi Kesehatan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan
3semua desa dikabupaten kaur menjadi desa siaga aktif ,
masyarakat sehat dan mandiri50 desa
Pembentukan dan Pembinaan Desa Siaga di
Kabupaten 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan
4bertambahnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya merokok
bagi kesehatan masyarakat kabupaten kaur16 puskesmas Sosialisasi bahaya merokok bagi kesehatan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan
5 meningkatnya derajat kesehatan masyarakat kabupaten kaur 16 puskesmas/ desaAdanya Sosialisasi dan Pelaksanaan Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan
1 menurunnya anggota gizi buruk dan gizi kurang 83 orang kegiatan Pemberian Makan Tambahan dan Vitamin 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan
2 didampinginya pemberian FE untuk remaja putri 32 sekolah Pendamping Pemberian FE Remaja Putri 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan
Tahun
……...
(thn n-2)
Tahun
……...
(thn n-1)
Tahun
……...
(thn n)
Tahun
……...
(thn n+1)
Tahun
……...
(thn n-2)
Tahun
……...
(thn n-1)
Tahun
……...
(thn n)
Tahun
……...
(thn n+1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
No IKKCatatan
Analisis
Realisasi Capaian ProyeksiTarget Renstra Perangkat Daerah
SPM/ Standar
NasionalIndikator
1 UCI Desa > 90%, Campak > 80%, Bias > 90 % 16 puskesmasPelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak
Sekolah12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan
2 Dapat dicegahnya penyakit menular 12 BulanPelayanan Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan
3Wabah Yang Terjadi di Masyarakat Dapat ditanggulangi Secara
Dini
16 Puskesmas dan
Rumah Sakit
Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan
Penanggulangan Wabah12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan
4Kegiatan Surveilance Epidemiologi Calon Jemaah Haji Dapat
Terlaksana54 Orang Pelayanan Vaksinasi Jama'ah Haji 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan
1Adanya Acuan Kebutuhan Yang Sesuai Indikator Bidang
Kesehatan16 PKM
Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan
Kesehatan1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 100% 1 Tahun 1 Tahun
2 Data Kesehatan Dapat Dipertanggung Jawabkan 1 TahunPembangunan Dan Pemutahiran data dasar
standar pelayanan kesehatan1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 100% 1 Tahun 1 Tahun
3Adanya Acuan Kerja Pelayanan Kesehatan Sesuai Indikator
Bidang Kesehatan
25 Buah Buku Profil
Bidang Kesehatan
Penyusunan Naskah Akademis Standar
Pelayanan Kesehatan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan
4 Standar Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan dapat Terpadu 1 DokumenPenyusunan Standar Analisis Belanja Pelayanan
Kesehatan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan
5 Informasi/Laporan Puskesmas yang bisa diakses dengan WEB 16 PKMPenyusunan Sistem Pencatatan Dan Pelaporan
Tingkat Puskesmas1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 100% 1 Tahun 1 Tahun
6Program kesehatan dapat terukur, terarah, terprogram dan
berkesinambungan1 Tahun
Penyusunan SPM (Standar Pelayanan Minimal)
Kesehatan1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 100% 1 Tahun 1 Tahun
1 Adanya Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas
2 Pem. Paving Blok
dan Pem. Pelapis
Tebing PKM Linau
Pembangunan Puskesmas 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan
2Alat Kesehatan dapat berfungsi dengan baik sebagai penunjang
pelayanan16 PKM
Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Dan
Prasarana Puskesmas1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 100%
3Adanya Sarana Gedung Puskesmas yang Memenuhi Standar
Sesuai Permenkes 75 Tahun 2014
1 Paket Rehabilitasi /
Renovasi Berat PKM
Linau
Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan
1 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Bayi 20 OrangPembinaan Orientasi SHK ( Skrining Hipotyroid
Konginatal)12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan
1 Menurunya Angka Kematian Ibu dan Anak 70.893 JiwaPertolongan Persalinan Bagi Ibu dari Keluarga
Kurang Mampu12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan
2Adanya Peningkatan Keterampilan Dalam Melakukan
Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil60 Orang Audit Maternal Pranatal 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan
3 Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 16 Puskesmas Pertemuan Kemitraan Bidan dan Dukun 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan
1 Menurunya Angka Kematian Akibat Penyakit Tidak Menular 597 Orang Kegiatan Deteksi dini faktor penyakit tidak menular 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan
Tahun
……...
(thn n-2)
Tahun
……...
(thn n-1)
Tahun
……...
(thn n)
Tahun
……...
(thn n+1)
Tahun
……...
(thn n-2)
Tahun
……...
(thn n-1)
Tahun
……...
(thn n)
Tahun
……...
(thn n+1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
No IKKCatatan
Analisis
Realisasi Capaian ProyeksiTarget Renstra Perangkat Daerah
SPM/ Standar
NasionalIndikator
2Menurunnya Prevalansi Perokok dan Perlindungan Terhadap
Perokok Aktif175 Orang Kegiatan
Pengendalian dampak konsumsi produk
tembakau12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan
Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif
(Rp.) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
AProgram Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dinas Kesehatan Terkelolanya Pelayanan
Administrasi Surat Menyurat 1300 Surat 22,000,000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dinas Kesehatan
Terkelolanya Pelayanan
Administrasi Surat Menyurat 1300 Surat 22,000,000
2Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya
Air dan ListrikDinas Kesehatan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Dapat Berjalan
Dengan Baik
4 Unit Spedy, 4 Unit
Listrik 130,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber
Daya Air dan ListrikDinas Kesehatan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Dapat Berjalan
Dengan Baik
4 Unit Spedy, 4 Unit
Listrik 130,000,000
3Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas OperasionalDinas Kesehatan
Terpeliharanya Kendaraan Dinas
Operasional dan Perizinan
10, STNK Mobil, 15
STNK Motor56,000,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas OperasionalDinas Kesehatan
Terpeliharanya Kendaraan
Dinas Operasional dan
Perizinan
10, STNK Mobil, 15
STNK Motor56,000,000
4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Dinas Kesehatan Terkelolanya Administrasi
Keuangan SKPD12 Bulan 34,521,900
Penyediaan Jasa Administrasi
KeuanganDinas Kesehatan
Terkelolanya Administrasi
Keuangan SKPD12 Bulan 34,521,900
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dinas Kesehatan Terciptanya Kebersihan Gedung
dan Lingkungan Kantor
8 Dinas Kesehatan, 16
Puskesmas180,000,000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dinas Kesehatan
Terciptanya Kebersihan
Gedung dan Lingkungan
Kantor
8 Dinas Kesehatan, 16
Puskesmas180,000,000
6 Penyediaan alat Tulis Kantor Dinas Kesehatan Terpenuhinya Kebutuhan Kantor 12 Bulan 50,000,000 Penyediaan alat Tulis Kantor Dinas Kesehatan Terpenuhinya Kebutuhan
Kantor12 Bulan 50,000,000
7Penyediaan Barang Cetakan dan
PenggandaanDinas Kesehatan
Terpenuhinya Bahan Bacaan dan
Penggandaan
110 Blok 40000
Lembar16,000,000
Penyediaan Barang Cetakan dan
PenggandaanDinas Kesehatan
Terpenuhinya Bahan Bacaan
dan Penggandaan
110 Blok 40000
Lembar16,000,000
8Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan KantorDinas Kesehatan
Disediakannya Komponen Instalasi
Listrik dan Penerangan 5 Bangunan Gedung 10,000,000
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/ Penerangan Bangunan KantorDinas Kesehatan
Disediakannya Komponen
Instalasi Listrik dan
Penerangan
5 Bangunan Gedung 10,000,000
9Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangDinas Kesehatan
Meningkatnya Sumber Daya
Aparatur10000 Examplar 32,000,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangDinas Kesehatan
Meningkatnya Sumber Daya
Aparatur10000 Examplar 32,000,000
10 Penyediaan Makanan dan Minuman Dinas Kesehatan Meningkatnya Kinerja Aparatur 12 Bulan 52,000,000 Penyediaan Makanan dan Minuman Dinas Kesehatan Meningkatnya Kinerja
Aparatur12 Bulan 52,000,000
11Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Keluar DaerahDinas Kesehatan
Senerginya Program Kegiatan
Pemerintah Daerah/ Propinsi/
Pusat
30 Orang 1,544,958,450 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Keluar DaerahDinas Kesehatan
Senerginya Program
Kegiatan Pemerintah Daerah/
Propinsi/ Pusat
30 Orang 1,544,958,450
12Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam DaerahDinas Kesehatan
Senerginya Program Kegiatan
Antar SKPD dan Puskesmas192 Kali 315,778,334
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam DaerahDinas Kesehatan
Senerginya Program
Kegiatan Antar SKPD dan
Puskesmas
192 Kali 315,778,334
13 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Dinas Kesehatan Terciptanya Keamanan Gedung
dan Lingkungan Kantor 6 Orang 50,400,000 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Dinas Kesehatan
Terciptanya Keamanan
Gedung dan Lingkungan
Kantor
6 Orang 50,400,000
14Penyediaan Jasa Publikasi Media Cetak dan
ElektronikDinas Kesehatan
Terpenuhinya Jasa Publikasi
Melalui Media1 Tahun 60,000,000
Penyediaan Jasa Publikasi Media Cetak
dan ElektronikDinas Kesehatan
Terpenuhinya Jasa Publikasi
Melalui Media1 Tahun 60,000,000
BProgram Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Catatan
Penting
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
Provinsi Bengkulu Kabupaten Kaur
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif
(Rp.) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Catatan
Penting
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No
1 Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan Adanya Prasarana Dinas
Kesehatan
1 Unit Garasi Mobil, 1
Unit Sumur Bor, 1
Unit Pelapis Tebing
Dinkes. 1 Unit Pelapis
Tebing P4TO
1,500,000,000 Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan Adanya Prasarana Dinas
Kesehatan
1 Unit Garasi Mobil, 1
Unit Sumur Bor, 1
Unit Pelapis Tebing
Dinkes. 1 Unit Pelapis
Tebing P4TO
1,500,000,000
2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Dinas Kesehatan Adanya Sarana Prasarana Dinas
Kesehatan
1 Paket Meja Rapat, 50
Buah Kursi Kerja, 5
Unit AC, 1 Paket
CCTV
134,006,250 Pengadaan Perlengkapan Gedung
KantorDinas Kesehatan
Adanya Sarana Prasarana
Dinas Kesehatan
1 Paket Meja Rapat,
50 Buah Kursi Kerja, 5
Unit AC, 1 Paket
CCTV
134,006,250
3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Dinas Kesehatan Terpenuhinya Peralatan Gedung
Kantor1 Tahun 500,000,000 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Dinas Kesehatan
Terpenuhinya Peralatan
Gedung Kantor1 Tahun 500,000,000
4 Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor Dinas Kesehatan Terpeliharanya Peralatan Gedung
Kantor1 Tahun 25,000,000 Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor Dinas Kesehatan
Terpeliharanya Peralatan
Gedung Kantor1 Tahun 25,000,000
5 Pemeliharaan Instalasi Listrik Dan Telepon Dinas Kesehatan Terpeliharnya Instalasi Listrik dan
Telepon1 Tahun 15,000,000
Pemeliharaan Instalasi Listrik Dan
TeleponDinas Kesehatan
Terpeliharnya Instalasi
Listrik dan Telepon1 Tahun 15,000,000
6Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/OperasionalDinas Kesehatan
Terpenuhinya Kendaraan Dinas
Siap Pakai 8 Mobil, 10 Motor 180,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/OperasionalDinas Kesehatan
Terpenuhinya Kendaraan
Dinas Siap Pakai 8 Mobil, 10 Motor 180,000,000
7Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas
OperasionalDinas Kesehatan
Bagusnya Kembali Kendaraan
Dinas/Operasional1 Mobil 105,000,000
Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan
Dinas OperasionalDinas Kesehatan
Bagusnya Kembali
Kendaraan
Dinas/Operasional
1 Mobil 105,000,000
8 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Dinas Kesehatan Meningkatkan Pelayanan Dinas
Kesehatan 4 Unit 400,000,000
Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung
KantorDinas Kesehatan
Meningkatkan Pelayanan
Dinas Kesehatan 4 Unit 400,000,000
CProgram Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1Pengendalian,Penilaian dan Penetapan
Angka Kredit Dinas Kesehatan
Kenaikan Pangkat Jabatan
Fungsional Dapat Berjalan Dengan
Baik
2 Kali 40,000,000 Pengendalian,Penilaian dan Penetapan
Angka Kredit Dinas Kesehatan
Kenaikan Pangkat Jabatan
Fungsional Dapat Berjalan
Dengan Baik
2 Kali 40,000,000
2Pelantikan dan Pengambilan Sumbah/Janji
Jabatan Fungsional KesehatanDinas Kesehatan
Sumpah Jabatan Fungsional
Kesehatan1 Tahun 25,000,000
Pelantikan dan Pengambilan
Sumbah/Janji Jabatan Fungsional
Kesehatan
Dinas Kesehatan Sumpah Jabatan Fungsional
Kesehatan1 Tahun 25,000,000
D
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja
dan Keuangan
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Pencapaian Kinerja dan Keuangan
1Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Iktisar Realisasi Kinerja SKPDDinas Kesehatan
Terselesaikannya IKU, RKPD,
LAKIP, Tapkin, LPPD, Ikhtisar
Kinerja, Renja
7 Buku 50,000,000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Iktisar Realisasi Kinerja SKPDDinas Kesehatan
Terselesaikannya IKU,
RKPD, LAKIP, Tapkin,
LPPD, Ikhtisar Kinerja,
Renja
7 Buku 50,000,000
2 Penyusunan Keuangan akhir tahun Dinas Kesehatan Terselesaikannya Laporan
Keuangan Akhir Tahun 1 Kali Laporan 15,000,000 Penyusunan Keuangan akhir tahun Dinas Kesehatan
Terselesaikannya Laporan
Keuangan Akhir Tahun 1 Kali Laporan 15,000,000
3 Penyusunan Laporan Keuangan Pertriwulan Dinas Kesehatan Terselesaikannya Laporan
Keuangan Triwulan 4 Laporan 15,000,000
Penyusunan Laporan Keuangan
PertriwulanDinas Kesehatan
Terselesaikannya Laporan
Keuangan Triwulan 4 Laporan 15,000,000
4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kesehatan Diketahuinya Capaian Program
Kerja12 Bulan 125,000,000 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kesehatan
Diketahuinya Capaian
Program Kerja12 Bulan 125,000,000
EProgram Perencanaan Target
Kinerja/Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Perencanaan Target
Kinerja/Capaian Kinerja dan
Keuangan
1 Penyusunan Renja/ RKT Dinas Kesehatan Disusunnya Rencana Kerja Bidang
Kesehatan Tahun Anggaran 2020 1 Buah Dokumen 60,000,000 Penyusunan Renja/ RKT Dinas Kesehatan
Disusunnya Rencana Kerja
Bidang Kesehatan Tahun
Anggaran 2020
1 Buah Dokumen 60,000,000
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif
(Rp.) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Catatan
Penting
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No
FProgram Obat dan Perbekalan
KesehatanDinas Kesehatan
Program Obat dan Perbekalan
KesehatanDinas Kesehatan
1 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan
Terpenuhinya Kebutuhan Obat-
Obatan Puskesmas Kebupaten
Kaur
16 Puskesmas 2,500,000,000 Pengadaan Obat dan Perbekalan
KesehatanDinas Kesehatan
Terpenuhinya Kebutuhan
Obat-Obatan Puskesmas
Kebupaten Kaur
16 Puskesmas 2,500,000,000
2Peningkatan Pemerataan Obat dan
Perbekalan KesehatanDinas Kesehatan
Terlakasananya Peningkatan
Pemerataan Obat dan Perbekalan
Kesehatan
16 Puskesmas 56,802,900 Peningkatan Pemerataan Obat dan
Perbekalan KesehatanDinas Kesehatan
Terlakasananya Peningkatan
Pemerataan Obat dan
Perbekalan Kesehatan
16 Puskesmas 56,802,900
3Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan
Perbekalan KesehatanDinas Kesehatan
Dilaksanakanya Kegiatan Dengan
Baik 16 Puskesmas 350,000,000
Peningkatan Mutu Penggunaan Obat
dan Perbekalan KesehatanDinas Kesehatan
Dilaksanakanya Kegiatan
Dengan Baik 16 Puskesmas 350,000,000
4Pengadaan Sarana Penunjang Gedung
FarmasiDinas Kesehatan
Tercapainya Peningkatan Sarana
Penunjang Gedung Farmasi
20 Paket Pengukur
Suhu, 7 Buah AC, 16
Set Chold Chain, 8
Paket Tangga, 10
Paket PABX, 1 Paket
Pagar, 1 Paket Paving
Blok, 1 Paket Jalan
Rabat
6,594,379,050 Pengadaan Sarana Penunjang Gedung
FarmasiDinas Kesehatan
Tercapainya Peningkatan
Sarana Penunjang Gedung
Farmasi
20 Paket Pengukur
Suhu, 7 Buah AC, 16
Set Chold Chain, 8
Paket Tangga, 10
Paket PABX, 1 Paket
Pagar, 1 Paket Paving
Blok, 1 Paket Jalan
Rabat
6,594,379,050
G Program Upaya Kesehatan MasyarakatProgram Upaya Kesehatan
Masyarakat
1Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
dipuskesmas dan JaringannyaDinas Kesehatan
Dipenuhinya Pelayanan Kesehatan
Gratis Bagi Masyarakat Miskin 5204 Orang 1,500,000,000
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
dipuskesmas dan JaringannyaDinas Kesehatan
Dipenuhinya Pelayanan
Kesehatan Gratis Bagi
Masyarakat Miskin
5000 Orang 1,500,000,000
2 Pemeliharaan Pemulihan Kesehatan Dinas Kesehatan
Dilaksanakannya Pemeliharaan dan
Pemulihan Gigi dan Mulut Anak
Sekolah
250 Anak Sekolah
Dasar (Kls 1 dan 2 di 6
SD)
35,000,000 Pemeliharaan Pemulihan Kesehatan Dinas Kesehatan
Dilaksanakannya
Pemeliharaan dan Pemulihan
Gigi dan Mulut Anak
Sekolah
250 Anak Sekolah
Dasar (Kls 1 dan 2 di 6
SD)
35,000,000
3 Revitalisasi Sistem Kesehatan Dinas Kesehatan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Kesehatan di Sarana Kesehatan
Dasar (Puskesmas)
4 Puskesmas 2,000,000,000 Revitalisasi Sistem Kesehatan Dinas Kesehatan
Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Kesehatan di
Sarana Kesehatan Dasar
(Puskesmas)
4 Puskesmas 2,000,000,000
4 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
Adanya Data Peserta Jamkesmas,
Jamkesda dan Askessos dalam
Jumlah Anggka
16 Puskesmas 8,000,000,000 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
Adanya Data Peserta
Jamkesmas, Jamkesda dan
Askessos dalam Jumlah
Anggka
16 Puskesmas 8,000,000,000
5Peningkatan Pelayanan dan
Penanggulangan Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan
Meningkatnya Pelayanan
Kesehatan16 Puskesmas 3,000,000,000
Peningkatan Pelayanan dan
Penanggulangan Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan
Meningkatnya Pelayanan
Kesehatan16 Puskesmas 3,000,000,000
6Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas
dan PemeliharaanDinas Kesehatan
Meningkatnya Pelayanan
Puskesmas di Kabupaten Kaur
16 Puskesmas, 26
Pustu 10,000,000,000
Penyediaan Biaya Operasional
Puskesmas dan PemeliharaanDinas Kesehatan
Meningkatnya Pelayanan
Puskesmas di Kabupaten
Kaur
16 Puskesmas, 26
Pustu 10,000,000,000
7 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan
Dilaksanakannya Pemberantasan
Vektor Lalat di TPA,
Terlaksananya Kegiatan TP2
(Pestisida)
12 Bulan 160,000,000 Penyelenggaraan Penyehatan
Lingkungan Dinas Kesehatan
Dilaksanakannya
Pemberantasan Vektor Lalat
di TPA, Terlaksananya
Kegiatan TP2 (Pestisida)
12 Bulan 160,000,000
8 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kesehatan Laporan E-monev dan Pelaporan
Tepat Waktu 50 Peserta 800,000,000 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kesehatan
Laporan E-monev dan
Pelaporan Tepat Waktu 50 Peserta 800,000,000
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif
(Rp.) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Catatan
Penting
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No
9Pengadaan Sarana Penunjang Pelayanan
Kesehatan Dinas Kesehatan
Di Bangunnya Instalasi
Pembuangan Air Limbah (IPAL)
di Puskesmas
8 Puskesmas 1,830,377,850 Pengadaan Sarana Penunjang
Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan
Di Bangunnya Instalasi
Pembuangan Air Limbah
(IPAL) di Puskesmas
8 Puskesmas 1,830,377,850
10
Pembinaan Kesehatan Daerah-Daerah
Terpencil, Daerah Perbatasan dan
Kepulauan (DTPK)
Dinas Kesehatan
Meningkatnya Pelayanan
Kesehatan di Daerah Terpencil,
Perbatasan & Kepulauan
12 Bulan 70,000,000
Pembinaan Kesehatan Daerah-Daerah
Terpencil, Daerah Perbatasan dan
Kepulauan (DTPK)
Dinas Kesehatan
Meningkatnya Pelayanan
Kesehatan di Daerah
Terpencil, Perbatasan &
Kepulauan
12 Bulan 70,000,000
11Pemeliharaan & Pengembangan Obat
Tradisional Apotik Hidup/ Herbal Dinas Kesehatan
Terlaksananya Peningkatan
Penggunaan Obat-Obat
Tradisional di Masyarakat
150 Jenis Tanaman
Obat29,872,500
Pemeliharaan & Pengembangan Obat
Tradisional Apotik Hidup/ berbal Dinas Kesehatan
Terlaksananya Peningkatan
Penggunaan Obat-Obat
Tradisional di Masyarakat
150 Jenis Tanaman
Obat29,872,500
12 Penyelenggaraan STBM Dinas Kesehatan
Diketahuinya Sarana Air Minum
yang memenuhi syarat kesehatan,
meningkatkan pengetahuan
masyarakat tentang pentingnya
dilakukan pengawasan kualitas air
serta sanitasi bertotal berbasis
masyarakat
195 Desa 180,000,000 Penyelenggaraan STBM Dinas Kesehatan
Diketahuinya Sarana Air
Minum yang memenuhi
syarat kesehatan,
meningkatkan pengetahuan
masyarakat tentang
pentingnya dilakukan
pengawasan kualitas air serta
sanitasi bertotal berbasis
masyarakat
195 Desa 180,000,000
13Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat
PertamaDinas Kesehatan
Terakreditasinya Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama8 PKM 100,000,000
Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat
PertamaDinas Kesehatan
Terakreditasinya Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama8 PKM 100,000,000
14 Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Dinas Kesehatan Adanya Tenaga Kesehatan
Teladan1 Tahun 40,000,000
Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat
PertamaDinas Kesehatan
Terakreditasinya Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama8 PKM 40,000,000
15Penyelenggaraan Kesehatan Kerja Dan olah
RagaDinas Kesehatan
Adanya Pusat Kesehatan Olah
Raga di Lingkungan Pemerintah
800 Orang
Kegiatan200,000,000
Penyelenggaraan Kesehatan Kerja Dan
olah
Raga
Dinas Kesehatan
Adanya Pusat Kesehatan
Olah Raga di Lingkungan
Pemerintah
800 Orang
Kegiatan200,000,000
HProgram Pengawasan Obat dan
Makanan
Program Pengawasan Obat dan
Makanan
1Peningkatan Kapasitas Laboratorium
Pengawasan Obat dan Makanan Dinas Kesehatan Tercapainya Program P4TO 1 Tahun 105,000,000
Peningkatan Kapasitas Laboratorium
Pengawasan Obat dan Makanan Dinas Kesehatan Tercapainya Program P4TO 1 Tahun 105,000,000
2 Pengawasan Obat Dan Makanan Dinas Kesehatan Terawasinya Obat dan Makanan 1 Tahun 400,000,000 Pengawasan Obat Dan Makanan Dinas Kesehatan Terawasinya Obat dan
Makanan1 Tahun 400,000,000
IProgram Pengembangan Obat Asli
Indonesia
Program Pengembangan Obat Asli
Indonesia
1Pengembangan Standarisasi Tanaman Obat
Bahan Alam Indonesia Dinas Kesehatan
Dicapainya Program dan Kegiatan
dengan Optimal 4 Paket 600,000,000
Pengembangan Standarisasi Tanaman
Obat Bahan Alam Indonesia Dinas Kesehatan
Dicapainya Program dan
Kegiatan dengan Optimal 4 Paket 600,000,000
2Pengembangan Sistem dan Layanan
Informasi terpadu Dinas Kesehatan
Adanya Sistem dan Layanan
Informasi Terpadu 7 Puskesmas 949,688,775
Pengembangan Sistem dan Layanan
Informasi terpadu Dinas Kesehatan
Adanya Sistem dan Layanan
Informasi Terpadu 7 Puskesmas 949,688,775
JProgram Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
1Pengembangan Media Promosi dan
Informasi Sadar Hidup Sehat Dinas Kesehatan
Sadar Hidup Sehat di Masyarakat
Semakin Meningkat12 Bulan 625,330,125
Pengembangan Media Promosi dan
Informasi Sadar Hidup Sehat Dinas Kesehatan
Sadar Hidup Sehat di
Masyarakat Semakin
Meningkat
12 Bulan 625,330,125
2 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat Dinas Kesehatan Tercapainya Rumah Tangga ber
Perilaku Hidup Bersih Sehat12 Bulan 244,453,020
Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup
SehatDinas Kesehatan
Tercapainya Rumah Tangga
ber Perilaku Hidup Bersih
Sehat
12 Bulan 244,453,020
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif
(Rp.) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Catatan
Penting
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No
3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kesehatan Diketahuinya Capaian Program
Kerja60 Orang Hari 70,000,000 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kesehatan
Diketahuinya Capaian
Program Kerja60 Orang Hari 70,000,000
4 Pembentukan dan Pembinaan Desa Siaga Dinas Kesehatan
Tercapainya Pembinaan Desa
Siaga Aktif Masyarakat Sehat dan
Mandiri
50 Desa 115,000,000 Pembentukan dan Pembinaan Desa
SiagaDinas Kesehatan
Tercapainya Pembinaan Desa
Siaga Aktif Masyarakat
Sehat dan Mandiri
50 Desa 115,000,000
5Sosialisasi Bahaya Merokok Bagi
Kesehatan Dinas Kesehatan
Masyarakat Mengetahui Bahaya
Merokok 16 Puskesmas 500,000,000
Sosialisasi Bahaya Merokok Bagi
Kesehatan Dinas Kesehatan
Masyarakat Mengetahui
Bahaya Merokok 16 Puskesmas 500,000,000
6 Pembinaan Model Sekolah Sehat Dinas Kesehatan Terbinanya Sekolah Sehat 8 Sekolah 120,000,000 Pembinaan Model Sekolah Sehat Dinas Kesehatan Terbinanya Sekolah Sehat 8 Sekolah 120,000,000
7 Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Dinas Kesehatan Adanya Kesadaran Masyarakat
Tentang Hidup Sehat 16 Puskesmas 180,000,000 Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Dinas Kesehatan
Adanya Kesadaran
Masyarakat Tentang Hidup
Sehat
16 Puskesmas 180,000,000
K Program Perbaikan Gizi MasyarakatProgram Perbaikan Gizi
Masyarakat
1Penyusunan Peta Informasi Masyarakat
Kurang GiziDinas Kesehatan
Diketahuinya Daerah-Daerah
Rawan Gizi di Kabupaten Kaur8 Buah 60,000,000
Penyusunan Peta Informasi Masyarakat
Kurang GiziDinas Kesehatan
Diketahuinya Daerah-Daerah
Rawan Gizi di Kabupaten
Kaur
8 Buah 60,000,000
2 Pemberian Makan Tambahan dan Vitamin Dinas Kesehatan Menurunnya Jumlah Penderita Gizi
Buruk dan Kurang 30 Orang 175,000,000
Pemberian Makan Tambahan dan
VitaminDinas Kesehatan
Menurunnya Jumlah
Penderita Gizi Buruk dan
Kurang
30 Orang 175,000,000
3Pemberdayaan Masyarakat untuk
Pencapaian Keluarga Sadar GiziDinas Kesehatan
Didatanya Balita Gizi Buruk dan
Gizi Kurang yang ada di
Kabupaten Kaur
16 Puskesmas 11,126,325 Pemberdayaan Masyarakat untuk
Pencapaian Keluarga Sadar GiziDinas Kesehatan
Didatanya Balita Gizi Buruk
dan Gizi Kurang yang ada di
Kabupaten Kaur
16 Puskesmas 11,126,325
4Pendampingan Balita Gizi Buruk dan Gizi
KurangDinas Kesehatan
Adanya Pendampingan Balita Gizi
Buruk dan Gizi Kurang32 Orang 57,000,000
Pendampingan Balita Gizi Buruk dan
Gizi KurangDinas Kesehatan
Adanya Pendampingan Balita
Gizi Buruk dan Gizi Kurang32 Orang 57,000,000
5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kesehatan Diketahuinya permasalahan dalam
melaksanakan kegiatan 10 Kali Pertemuan 100,000,000 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kesehatan
Diketahuinya permasalahan
dalam melaksanakan kegiatan 10 Kali Pertemuan 100,000,000
6 Peningkatan Kualitas Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Diketahuinya Kualitas Gizi
Masyarakat di Kabupaten Kaur16 Puskesmas 23,273,250 Peningkatan Kualitas Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan
Diketahuinya Kualitas Gizi
Masyarakat di Kabupaten
Kaur
16 Puskesmas 23,273,250
7 Pendamping Pemberian FE Remaja Putri Dinas Kesehatan Didampinginya Pemberian FE
Untuk Remaja Putri 35 Sekolah 75,000,000
Pendamping Pemberian FE Remaja
Putri Dinas Kesehatan
Didampinginya Pemberian
FE Untuk Remaja Putri 35 Sekolah 75,000,000
LProgram Pencegahan dan
Penaggulangan Penyakit Menular
Program Pencegahan dan
Penaggulangan Penyakit Menular
1 Penyemprotan/ Fogging Sarang Nyamuk Dinas Kesehatan Tertanggulanginya Penyakit DBD 60 Lokasi 170,000,000 Penyemprotan/ Fogging Sarang
NyamukDinas Kesehatan
Tertanggulanginya Penyakit
DBD60 Lokasi 170,000,000
2Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak
SekolahDinas Kesehatan
UCI Desa > 90 %, Campak > 80
%, Blas > 90 %16 Puskesmas 125,000,000
Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan
Anak SekolahDinas Kesehatan
UCI Desa > 90 %, Campak
> 80 %, Blas > 90 %16 Puskesmas 125,000,000
3Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit MenularDinas Kesehatan
Pemeriksaan dan Sosialisasi HIV
AIDS35 Orang 188,883,660
Pelayanan Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit MenularDinas Kesehatan
Pemeriksaan dan Sosialisasi
HIV AIDS35 Orang 188,883,660
4Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan
Penanggulangan WabahDinas Kesehatan
Wabah Yang Terjadi di
Masyarakat Dapat di Tanggulangi
Secara Dini
16 Puskesmas, 1
Rumah Sakit200,000,000
Peningkatan Surveilance Epidemiologi
dan Penanggulangan WabahDinas Kesehatan
Wabah Yang Terjadi di
Masyarakat Dapat di
Tanggulangi Secara Dini
16 Puskesmas, 1
Rumah Sakit200,000,000
5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kesehatan Adanya Peserta Sosialisasi TBC
Paru45 Orang 198,507,750 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kesehatan
Adanya Peserta Sosialisasi
TBC Paru45 Orang 198,507,750
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif
(Rp.) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Catatan
Penting
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No
6Penyelenggaraan Pencegahan dan
Pembrantasan WabahDinas Kesehatan
Kasus Malaria Menurun, Derajat
Kesehatan Masyarakat Meningkat 15 Kali 93,020,550
Penyelenggaraan Pencegahan dan
Pembrantasan WabahDinas Kesehatan
Kasus Malaria Menurun,
Derajat Kesehatan
Masyarakat Meningkat
15 Kali 93,020,550
7 Pelayanan Vaksinasi Jama'ah Haji Dinas Kesehatan Tepenuhinya Vaksin Bagi Calon
Jama'ah Haji 55 Orang 75,000,000 Pelayanan Vaksinasi Jama'ah Haji Dinas Kesehatan
Tepenuhinya Vaksin Bagi
Calon Jama'ah Haji 55 Orang 75,000,000
8 Penanggulangan HIV/AIDS Dinas Kesehatan Adanya Penanggulangan Penderita
HIV/AIDS1 Tahun 110,000,000 Penanggulangan HIV/AIDS Dinas Kesehatan
Adanya Penanggulangan
Penderita HIV/AIDS1 Tahun 110,000,000
9Penanggulanagan dan Pemberantasan
Penyakit Filariasis (Kaki Gajah)Dinas Kesehatan
Tercapainya Penurunan Penyakit
Filariasis (Kaki Gajah)35 Orang 108,990,000
Penanggulanagan dan Pemberantasan
Penyakit Filariasis (Kaki Gajah)Dinas Kesehatan
Tercapainya Penurunan
Penyakit Filariasis (Kaki
Gajah)
35 Orang 108,990,000
MProgram Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
1Evaluasi dan Pengembangan Standar
Pelayanan KesehatanDinas Kesehatan
Adanya Acuan Kebutuhan Yang
Sesuai Indikator Bidang Kesehatan16 PKM 85,000,000
Evaluasi dan Pengembangan Standar
Pelayanan KesehatanDinas Kesehatan
Adanya Acuan Kebutuhan
Yang Sesuai Indikator
Bidang Kesehatan
16 PKM 85,000,000
2Pembangunan Dan Pemutahiran data dasar
standar pelayanan kesehatanDinas Kesehatan
Data Kesehatan Dapat
Dipertanggung Jawabkan1 Tahun 65,000,000
Pembangunan Dan Pemutahiran data
dasar standar pelayanan kesehatanDinas Kesehatan
Data Kesehatan Dapat
Dipertanggung Jawabkan1 Tahun 65,000,000
3 Penyusunan SP2TP Dinas Kesehatan Adanya Penyusunan SP2TP 1 Tahun 80,000,000 Penyusunan SP2TP Dinas Kesehatan Adanya Penyusunan SP2TP 1 Tahun 80,000,000
4Penyusunan Naskah Akademis Standar
Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan
Adanya Acuan Kinerja Pelayanan
Kesehatan Sesuai Indikator Bidang
Kesehatan
30 Buah 50,000,000 Penyusunan Naskah Akademis Standar
Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan
Adanya Acuan Kinerja
Pelayanan Kesehatan Sesuai
Indikator Bidang Kesehatan
30 Buah 50,000,000
5Penyusunan Standar Analisis Belanja
Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan
Standar Analisis Belanja Pelayanan
Kesehatan Dapat Terpantau1 Tahun 60,000,000
Penyusunan Standar Analisis Belanja
Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan
Standar Analisis Belanja
Pelayanan Kesehatan Dapat
Terpantau
1 Tahun 60,000,000
6Penyusunan Sistem Pencatatan Dan
Pelaporan Tingkat PuskesmasDinas Kesehatan
Informasi/Laporan Puskesmas
yang bisa diakses dengan WEB16 PKM 80,000,000
Penyusunan Sistem Pencatatan Dan
Pelaporan Tingkat PuskesmasDinas Kesehatan
Informasi/Laporan
Puskesmas yang bisa diakses
dengan WEB
1 Tahun 80,000,000
7Penyusunan SPM (Standar Pelayanan
Minimal) KesehatanDinas Kesehatan
Program kesehatan dapat terukur,
terarah, terprogram dan
berkesinambungan
1 Tahun 70,000,000 Penyusunan SPM (Standar Pelayanan
Minimal) KesehatanDinas Kesehatan
Program kesehatan dapat
terukur, terarah, terprogram
dan berkesinambungan
1 Tahun 70,000,000
N
Program Pengadaan Peningkatan
Perbaikan Sarana dan Prasarana Pustu
dan Jaringanya
Program Pengadaan Peningkatan
Perbaikan Sarana dan Prasarana
Pustu dan Jaringanya
1 Pembangunan Puskesmas Dinas Kesehatan Adanya Sarana dan Prasarana Air
Bersih di Puskesmas5 Paket 10,000,000,000 Pembangunan Puskesmas Dinas Kesehatan
Adanya Sarana dan
Prasarana Air Bersih di
Puskesmas
5 Paket 10,000,000,000
2 Pengadaan Puskesmas Keliling Dinas Kesehatan Semakin Siap Siaganya Pelayanan
Puskesmas5 Unit Pusling 2,087,895,600 Pengadaan Puskesmas Keliling Dinas Kesehatan
Semakin Siap Siaganya
Pelayanan Puskesmas5 Unit Pusling 2,087,895,600
3Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Dan
Prasarana PuskesmasDinas Kesehatan
Alat Kesehatan dapat berfungsi
dengan baik sebagai penunjang
pelayanan
16 PKM 300,000,000 Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Dan
Prasarana PuskesmasDinas Kesehatan
Alat Kesehatan dapat
berfungsi dengan baik
sebagai penunjang pelayanan
16 PKM 300,000,000
4Pengadaan Sarana dan Prasarana
PuskesmasDinas Kesehatan
Alkes Puskesmas Perawatan dan
Non Perawatan 16 Puskesmas 2,756,688,213
Pengadaan Sarana dan Prasarana
PuskesmasDinas Kesehatan
Alkes Puskesmas Perawatan
dan Non Perawatan 16 Puskesmas 2,756,688,213
5 Pembangunan Pos Kesehatan Desa Dinas Kesehatan Adanya Pos Kesehatan Desa 1 Unit 500,000,000 Pembangunan Pos Kesehatan Desa Dinas Kesehatan Adanya Pos Kesehatan Desa 1 Unit 500,000,000
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif
(Rp.) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Catatan
Penting
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No
6Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas
Rawat InapDinas Kesehatan
Adanya Perluasan Puskesmas di
Kabupaten 5 Puskesmas 2,500,000,000
Peningkatan Puskesmas menjadi
Puskesmas Rawat InapDinas Kesehatan
Adanya Perluasan Puskesmas
di Kabupaten 5 Puskesmas 2,500,000,000
7 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Dinas Kesehatan Dilaksakannya Renovasi Berat
Bangunan Puskesmas2 Puskesmas 10,188,849,054 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Dinas Kesehatan
Dilaksakannya Renovasi
Berat Bangunan Puskesmas2 Puskesmas 10,188,849,054
OProgram Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Anak dan Balita
Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Anak dan Balita
1 Penyuluhan Kesehatan Anak Balita Dinas Kesehatan Menurunnya Angka Kesakitan
Balita pada Lingkungan 16 Puskesmas 9,941,400 Penyuluhan Kesehatan Anak Balita Dinas Kesehatan
Menurunnya Angka
Kesakitan Balita pada
Lingkungan
16 Puskesmas 9,941,400
2Palatihan dan Pendidikan Perawatan Anak
BalitaDinas Kesehatan
Kesehatan Anak Balita dan Anak
Sekolah Dapat di Jaga15 Sekolah 42,672,000
Palatihan dan Pendidikan Perawatan
Anak BalitaDinas Kesehatan
Kesehatan Anak Balita dan
Anak Sekolah Dapat di Jaga15 Sekolah 42,672,000
3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kesehatan Diketahuinya permasalahan dalam
melaksanakan kegiatan 16 Puskesmas 16,528,050 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kesehatan
Diketahuinya permasalahan
dalam melaksanakan kegiatan 16 Puskesmas 16,528,050
4Pendataan dan Penelitian Kematian
Neonatus, Bayi dan Balita Dinas Kesehatan
Diketahuinya penyebab kematian
neonatus bayi dan balita 12 Bulan 11,652,900
Pendataan dan Penelitian Kematian
Neonatus, Bayi dan Balita Dinas Kesehatan
Diketahuinya penyebab
kematian neonatus bayi dan
balita
12 Bulan 11,652,900
5Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh
Kembang Anak (SDIDTIK)Dinas Kesehatan
Menurunnya Angka Kesakitan dan
Kematian Anak16 Puskesmas 38,804,955
Stimulasi Deteksi Intervensi Dini
Tumbuh Kembang Anak (SDIDTIK)Dinas Kesehatan
Menurunnya Angka
Kesakitan dan Kematian
Anak
16 Puskesmas 38,804,955
6 Tatalaksana Kekerasan Terhadap Anak Dinas Kesehatan
Diketahuinya Data Kasus
Kekerasan Terhadap Anak di
Masyarakat
1 Tahun 35,805,000 Tatalaksana Kekerasan Terhadap Anak Dinas Kesehatan
Diketahuinya Data Kasus
Kekerasan Terhadap Anak di
Masyarakat
1 Tahun 35,805,000
7Pembinaan Orentasi SHK (Skrining
Hipotyroit Konginatal )Dinas Kesehatan
Adanya Pembinaan Orentasi
(Skrining Hipotyroit Konginatal )25 Orang 110,000,000
Pembinaan Orentasi SHK (Skrining
Hipotyroit Konginatal )Dinas Kesehatan
Adanya Pembinaan Orentasi
(Skrining Hipotyroit
Konginatal )
25 Orang 110,000,000
PProgram Peningkatan Kesehatan Ibu
Melahirkan dan Anak
Program Peningkatan Kesehatan
Ibu Melahirkan dan Anak
1Perawatan Secara Berkala Bagi Ubu Hamil
Bagi Keluarga Kurang MampuDinas Kesehatan
Petugas yang terlatih dan adanya
data ibu hamil resiko tinggi 75 Orang 22,454,250
Perawatan Secara Berkala Bagi Ubu
Hamil Bagi Keluarga Kurang MampuDinas Kesehatan
Petugas yang terlatih dan
adanya data ibu hamil resiko
tinggi
75 Orang 22,454,250
2Pertolongan Persalinan Bagi Ibu dari
Keluarga Kurang MampuDinas Kesehatan
Menurunnya Angka Kematian Ibu
dan Anak 75.000 Jiwa 2,300,000,000
Pertolongan Persalinan Bagi Ibu dari
Keluarga Kurang MampuDinas Kesehatan
Menurunnya Angka
Kematian Ibu dan Anak 75.000 Jiwa 2,300,000,000
3 Pembinaan Program Kesehatan Ibu Dinas Kesehatan Dicapainya Program Pembinaan
Kesehatan Ibu 16 Puskesmas 39,341,400 Pembinaan Program Kesehatan Ibu Dinas Kesehatan
Dicapainya Program
Pembinaan Kesehatan Ibu 16 Puskesmas 39,341,400
4 Audit Maternal Pranatal Dinas Kesehatan
Adanya Peningkatan Keterampilan
dalam melakukan pelaksanaan
kelas ibu hamil
145 Orang 47,086,200 Audit Maternal Pranatal Dinas Kesehatan
Adanya Peningkatan
Keterampilan dalam
melakukan pelaksanaan kelas
ibu hamil
145 Orang 47,086,200
5 Kemitraan Bidan dan Dukun Dinas Kesehatan
Adanya Peningkatan Hasil Capaian
Persalinan yang di Tolong Oleh
Tenaga Kesehatan
60 Orang 45,836,700 Kemitraan Bidan dan Dukun Dinas Kesehatan
Adanya Peningkatan Hasil
Capaian Persalinan yang di
Tolong Oleh Tenaga
Kesehatan
60 Orang 45,836,700
6Pembinaan Kegiatan Program Usila Di
PuskesmasDinas Kesehatan
Adanya Pembinaan Usila
Dipuskesmas16 PKM 50,000,000
Pembinaan Kegiatan Program Usila Di
PuskesmasDinas Kesehatan
Adanya Pembinaan Usila
Dipuskesmas16 PKM 50,000,000
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif
(Rp.) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Catatan
Penting
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No
7Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan
Dalam Penerapan Ibu Hamil Dinas Kesehatan
Adanya Peningkatan Keterampilan
dalam melakukan pelaksanaan
kelas ibu hamil
75 Orang 90,000,000 Peningkatan Kapasitas Tenaga
Kesehatan Dalam Penerapan Ibu Hamil Dinas Kesehatan
Adanya Peningkatan
Keterampilan dalam
melakukan pelaksanaan kelas
ibu hamil
75 Orang 90,000,000
QProgram Pencegahan dan
Penaggulangan Penyakit Tidak Menular
Program Pencegahan dan
Penaggulangan Penyakit Tidak
Menular
1Deteksi Dini Faktor Penyakit Tidak
MenularDinas Kesehatan
Menurunnya Angka Kematian
Akibat Penyakit Tidak Menular35 Orang 550,000,000
Deteksi Dini Faktor Penyakit Tidak
MenularDinas Kesehatan
Menurunnya Angka
Kematian Akibat Penyakit
Tidak Menular
35 Orang 550,000,000
2Peningkatan Kapasitas Kader Posbindu
PTM Dinas Kesehatan
Pencapaian Peningkatan Program
PTM untuk Melindungi
Masyarakat Terhadap Resiko
PTM
165 Orang 116,802,000 Peningkatan Kapasitas Kader Posbindu
PTM Dinas Kesehatan
Pencapaian Peningkatan
Program PTM untuk
Melindungi Masyarakat
Terhadap Resiko PTM
165 Orang 116,802,000
3Pengendalian Dampak Komsumsi Produk
TembakauDinas Kesehatan Adanya Penyuluhan Bahaya Merokok 200 Kegiatan 180,000,000
Pengendalian Dampak Komsumsi
Produk TembakauDinas Kesehatan Adanya Penyuluhan Bahaya Merokok200 Kegiatan 180,000,000
Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan
No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan
1 2 3 4 5 6
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dinas Kesehatan Terkelolanya Pelayanan Administrasi Surat Menyurat 22,000,000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Dinas Kesehatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dapat Berjalan
Dengan Baik130,000,000
3Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas
OperasionalDinas Kesehatan Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional dan Perizinan 56,000,000
4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Dinas Kesehatan Terkelolanya Administrasi Keuangan SKPD 34,521,900
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dinas Kesehatan Terciptanya Kebersihan Gedung dan Lingkungan Kantor 180,000,000
6 Penyediaan alat Tulis Kantor Dinas Kesehatan Terpenuhinya Kebutuhan Kantor 50,000,000
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dinas Kesehatan Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Penggandaan 16,000,000
8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Dinas Kesehatan Disediakannya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan 10,000,000
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undang Dinas Kesehatan Meningkatnya Sumber Daya Aparatur 32,000,000
10 Penyediaan Makanan dan Minuman Dinas Kesehatan Meningkatnya Kinerja Aparatur 52,000,000
11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Dinas Kesehatan Senerginya Program Kegiatan Pemerintah Daerah/ Propinsi/
Pusat1,544,958,450
12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Dinas Kesehatan Senerginya Program Kegiatan Antar SKPD dan Puskesmas 315,778,334
13 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Dinas Kesehatan Terciptanya Keamanan Gedung dan Lingkungan Kantor 50,400,000
14 Penyediaan Jasa Publikasi Media Cetak dan Elektronik Dinas Kesehatan Terpenuhinya Jasa Publikasi Melalui Media 60,000,000
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan 1 Unit Garasi Mobil, 1 Unit Sumur Bor, 1 Unit Pelapis
Tebing Dinkes. 1 Unit Pelapis Tebing P4TO1,500,000,000
2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Dinas Kesehatan Adanya Sarana Prasarana Dinas Kesehatan 134,006,250
3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Dinas Kesehatan Terpenuhinya Peralatan Gedung Kantor 500,000,000
4 Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor Dinas Kesehatan Terpeliharanya peralatan gedung kantor 25,000,000
5 Pemeliharaan Instalasi Listrik dan Telepon Dinas Kesehatan terpeliharanya instalasi listrik dan telepon 15,000,000
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Kesehatan Terpenuhinya Kendaraan Dinas Siap Pakai 180,000,000
7 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas Operasional Dinas Kesehatan Bagusnya kembali kendaraan dinas/operasional 105,000,000
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018
Provinsi Bengkulu Kabupaten Kaur
No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan
1 2 3 4 5 6
8 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Dinas Kesehatan Meningkatkan Pelayanan Dinas Kesehatan 400,000,000
C Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 Pengendalian,Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Dinas Kesehatan Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Dapat Berjalan
Dengan Baik 40,000,000
2Pelantikan dan Pengambilan Sumbah/Janji Jabatan Fungsional
KesehatanDinas Kesehatan Sumpah Jabatan Fungsional Kesehatan 25,000,000
DProgram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Pencapaian Kinerja dan Keuangan
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Iktisar Realisasi Kinerja SKPD Dinas Kesehatan Terselesaikannya IKU, RKPD, LAKIP, Tapkin, LPPD,
Ikhtisar Kinerja, Renja 50,000,000
2 Penyusunan Keuangan akhir tahun Dinas Kesehatan Terselesaikannya Laporan Keuangan Akhir Tahun 15,000,000
3 Penyusunan Laporan Keuangan Pertriwulan Dinas Kesehatan Terselesaikannya Laporan Keuangan Triwulan 15,000,000
4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kesehatan Diketahuinya Capaian Program Kerja 125,000,000
EProgram Perencanaan Target Kinerja/Capaian Kinerja dan
Keuangan
1 Penyusunan Renja/ RKT Dinas Kesehatan Disusunnya Rencana Kerja Bidang Kesehatan Tahun
Anggaran 202060,000,000
F Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan
1 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan Terpenuhinya Kebutuhan Obat-Obatan Puskesmas
Kebupaten Kaur2,500,000,000
2 Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan Terlakasananya Peningkatan Pemerataan Obat dan
Perbekalan Kesehatan 56,802,900
3 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan Dilaksanakanya Kegiatan Dengan Baik 350,000,000
4 Pengadaan Sarana Penunjang Gedung Farmasi Dinas Kesehatan Tercapainya Peningkatan Sarana Penunjang Gedung
Farmasi 6,594,379,050
G Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin dipuskesmas dan Jaringannya Dinas Kesehatan Dipenuhinya Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Masyarakat
Miskin 1,500,000,000
2 Pemeliharaan Pemulihan Kesehatan Dinas Kesehatan Dilaksanakannya Pemeliharaan dan Pemulihan Gigi dan
Mulut Anak Sekolah 35,000,000
3 Revitalisasi Sistem Kesehatan Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan di Sarana
Kesehatan Dasar (Puskesmas)2,000,000,000
4 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Adanya Data Peserta Jamkesmas, Jamkesda dan Askessos
dalam Jumlah Anggka8,000,000,000
5 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan Meningkatnya Pelayanan Kesehatan 3,000,000,000
No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan
1 2 3 4 5 6
6 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas dan Pemeliharaan Dinas Kesehatan Meningkatnya Pelayanan Puskesmas di Kabupaten Kaur 10,000,000,000
7 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Dilaksanakannya Pemberantasan Vektor Lalat di TPA,
Terlaksananya Kegiatan TP2 (Pestisida)160,000,000
8 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kesehatan Laporan E-monev dan Pelaporan Tepat Waktu 800,000,000
9 Pengadaan Sarana Penunjang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Di Bangunnya Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) di
Puskesmas1,830,377,850
10Pembinaan Kesehatan Daerah-Daerah Terpencil, Daerah Perbatasan
dan Kepulauan (DTPK)Dinas Kesehatan
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Daerah Terpencil,
Perbatasan & Kepulauan 70,000,000
11Pemeliharaan & Pengembangan Obat Tradisional Apotik Hidup/
Herbal Dinas Kesehatan
Terlaksananya Peningkatan Penggunaan Obat-Obat
Tradisional di Masyarakat29,872,500
12 Penyelenggaraan STBM Dinas Kesehatan
Diketahuinya Sarana Air Minum yang memenuhi syarat
kesehatan, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang
pentingnya dilakukan pengawasan kualitas air serta sanitasi
bertotal berbasis masyarakat
180,000,000
13 Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dinas Kesehatan Terakreditasinya Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 100,000,000
14 Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Dinas Kesehatan Adanya Tenaga Kesehatan Teladan 40,000,000
15Penyelenggaraan Kesehatan Kerja Dan olah
RagaDinas Kesehatan
Adanya Pusat Kesehatan Olah Raga di Lingkungan
Pemerintah 200,000,000
H Program Pengawasan Obat dan Makanan
1 Peningkatan Kapasitas Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan Dinas Kesehatan Tercapainya Program P4TO 105,000,000
Pengawasan Obat Dan Makanan Dinas Kesehatan Terawasinya Obat dan Makanan 400,000,000
I Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
1 Pengembangan Standarisasi Tanaman Obat Bahan Alam Indonesia Dinas Kesehatan Dicapainya Program dan Kegiatan dengan Optimal 600,000,000
2 Pengembangan Sistem dan Layanan Informasi terpadu Dinas Kesehatan Adanya Sistem dan Layanan Informasi Terpadu 949,688,775
J Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat Dinas Kesehatan Sadar Hidup Sehat di Masyarakat Semakin Meningkat 625,330,125
2 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat Dinas Kesehatan Tercapainya Rumah Tangga ber Perilaku Hidup Bersih
Sehat244,453,020
3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kesehatan Diketahuinya Capaian Program Kerja 70,000,000
No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan
1 2 3 4 5 6
4 Pembentukan dan Pembinaan Desa Siaga Dinas Kesehatan Tercapainya Pembinaan Desa Siaga Aktif Masyarakat Sehat
dan Mandiri 115,000,000
5 Sosialisasi Bahaya Merokok Bagi Kesehatan Dinas Kesehatan Masyarakat Mengetahui Bahaya Merokok 500,000,000
6 Pembinaan Model Sekolah Sehat Dinas Kesehatan Terbinanya Sekolah Sehat 120,000,000
7 Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Dinas Kesehatan Adanya Kesadaran Masyarakat Tentang Hidup Sehat 180,000,000
K Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1 Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi Dinas Kesehatan Diketahuinya Daerah-Daerah Rawan Gizi di Kabupaten
Kaur60,000,000
2 Pemberian Makan Tambahan dan Vitamin Dinas Kesehatan Menurunnya Jumlah Penderita Gizi Buruk dan Kurang 175,000,000
3 Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi Dinas Kesehatan Didatanya Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang yang ada di
Kabupaten Kaur11,126,325
4 Pendampingan Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang Dinas Kesehatan Adanya Pendampingan Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang 57,000,000
5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kesehatan Diketahuinya permasalahan dalam melaksanakan kegiatan 100,000,000
6 Peningkatan Kualitas Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Diketahuinya Kualitas Gizi Masyarakat di Kabupaten Kaur 23,273,250
7 Pendamping Pemberian FE Remaja Putri Dinas Kesehatan Didampinginya Pemberian FE Untuk Remaja Putri 75,000,000
L Program Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit Menular
1 Penyemprotan/ Fogging Sarang Nyamuk Dinas Kesehatan Tertanggulanginya Penyakit DBD 170,000,000
2 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah Dinas Kesehatan UCI Desa > 90 %, Campak > 80 %, Blas > 90 % 125,000,000
3 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Pemeriksaan dan Sosialisasi HIV AIDS 188,883,660
4 Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah Dinas Kesehatan Wabah Yang Terjadi di Masyarakat Dapat di Tanggulangi
Secara Dini 200,000,000
5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kesehatan Adanya Peserta Sosialisasi TBC Paru 198,507,750
6 Penyelenggaraan Pencegahan dan Pembrantasan Wabah Dinas Kesehatan Kasus Malaria Menurun, Derajat Kesehatan Masyarakat
Meningkat 93,020,550
7 Pelayanan Vaksinasi Jama'ah Haji Dinas Kesehatan Tepenuhinya Vaksin Bagi Calon Jama'ah Haji 75,000,000
8 Penanggulangan HIV/AIDS Dinas Kesehatan Adanya Penanggulangan Penderita HIV/AIDS 110,000,000
9 Penanggulanagan dan Pemberantasan Penyakit Filariasis (Kaki Gajah) Dinas Kesehatan Tercapainya Penurunan Penyakit Filariasis (Kaki Gajah) 108,990,000
M Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1 Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Adanya Acuan Kebutuhan Yang Sesuai Indikator Bidang
Kesehatan85,000,000
2Pembangunan Dan Pemutahiran data dasar standar pelayanan
kesehatanDinas Kesehatan Data Kesehatan Dapat Dipertanggung Jawabkan 65,000,000
No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan
1 2 3 4 5 6
3 Penyusunan SP2TP Dinas Kesehatan Adanya Penyusunan SP2TP 80,000,000
4 Penyusunan Naskah Akademis Standar Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Adanya Acuan Kinerja Pelayanan Kesehatan Sesuai
Indikator Bidang Kesehatan 50,000,000
5 Penyusunan Standar Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Standar Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan Dapat
Terpantau60,000,000
6 Penyusunan Sistem Pencatatan Dan Pelaporan Tingkat Puskesmas Dinas Kesehatan Informasi/Laporan Puskesmas yang bisa diakses dengan
WEB80,000,000
7 Penyusunan SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan Dinas Kesehatan Program kesehatan dapat terukur, terarah, terprogram dan
berkesinambungan70,000,000
NProgram Pengadaan Peningkatan Perbaikan Sarana dan
Prasarana Pustu dan Jaringanya
1 Pembangunan Puskesmas Dinas Kesehatan Adanya Sarana dan Prasarana Air Bersih di Puskesmas 10,000,000,000
2 Pengadaan Puskesmas Keliling Dinas Kesehatan Semakin Siap Siaganya Pelayanan Puskesmas 2,087,895,600
3 Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Dan Prasarana Puskesmas Dinas Kesehatan Alat Kesehatan dapat berfungsi dengan baik sebagai
penunjang pelayanan300,000,000
4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Dinas Kesehatan Alkes Puskesmas Perawatan dan Non Perawatan 2,756,688,213
5 Pembangunan Pos Kesehatan Desa Dinas Kesehatan Adanya Pos Kesehatan Desa 500,000,000
6 Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap Dinas Kesehatan Adanya Perluasan Puskesmas di Kabupaten 2,500,000,000
7 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Dinas Kesehatan Dilaksakannya Renovasi Berat Bangunan Puskesmas 10,188,849,054
O Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita
1 Penyuluhan Kesehatan Anak Balita Dinas Kesehatan Menurunnya Angka Kesakitan Balita pada Lingkungan 9,941,400
2 Palatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita Dinas Kesehatan Kesehatan Anak Balita dan Anak Sekolah Dapat di Jaga 42,672,000
3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kesehatan Diketahuinya permasalahan dalam melaksanakan kegiatan 16,528,050
4 Pendataan dan Penelitian Kematian Neonatus, Bayi dan Balita Dinas Kesehatan Diketahuinya penyebab kematian neonatus bayi dan balita 11,652,900
5 Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak (SDIDTIK) Dinas Kesehatan Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian Anak 38,804,955
6 Tatalaksana Kekerasan Terhadap Anak Dinas Kesehatan Diketahuinya Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak di
Masyarakat 35,805,000
7 Pembinaan Orentasi SHK (Skrining Hipotyroit Konginatal ) Dinas Kesehatan Adanya Pembinaan Orentasi (Skrining Hipotyroit
Konginatal )110,000,000
P Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak
No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan
1 2 3 4 5 6
1Perawatan Secara Berkala Bagi Ubu Hamil Bagi Keluarga Kurang
MampuDinas Kesehatan
Petugas yang terlatih dan adanya data ibu hamil resiko
tinggi 22,454,250
2 Pertolongan Persalinan Bagi Ibu dari Keluarga Kurang Mampu Dinas Kesehatan Menurunnya Angka Kematian Ibu dan Anak 2,300,000,000
3 Pembinaan Program Kesehatan Ibu Dinas Kesehatan Dicapainya Program Pembinaan Kesehatan Ibu 39,341,400
4 Audit Maternal Pranatal Dinas Kesehatan Adanya Peningkatan Keterampilan dalam melakukan
pelaksanaan kelas ibu hamil 47,086,200
5 Kemitraan Bidan dan Dukun Dinas Kesehatan Adanya Peningkatan Hasil Capaian Persalinan yang di
Tolong Oleh Tenaga Kesehatan 45,836,700
6 Pembinaan Kegiatan Program Usila Di Puskesmas Dinas Kesehatan Adanya Pembinaan Usila Dipuskesmas 50,000,000
7 Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan Dalam Penerapan Ibu Hamil Dinas Kesehatan Adanya Peningkatan Keterampilan dalam melakukan
pelaksanaan kelas ibu hamil 90,000,000
QProgram Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit Tidak
Menular
1 Deteksi Dini Faktor Penyakit Tidak Menular Dinas Kesehatan Menurunnya Angka Kematian Akibat Penyakit Tidak
Menular550,000,000
2 Peningkatan Kapasitas Kader Posbindu PTM Dinas Kesehatan Pencapaian Peningkatan Program PTM untuk Melindungi
Masyarakat Terhadap Resiko PTM 116,802,000
3 Pengendalian Dampak Komsumsi Produk Tembakau Dinas Kesehatan Adanya Penyuluhan Bahaya Merokok 180,000,000
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber DanaTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.02 1.02.01 01Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.02 1.02.01 01 01 Penyediaan Jasa Surat MenyuratTerkelolanya Pelayanan
Administrasi Surat Menyurat Dinas Kesehatan
Terkelolanya Pelayanan
Administrasi Surat Menyurat 4,200,000 APBD 1300 Surat 4,410,000
1.02 1.02.01 01 02Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air
dan Listrik
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Dapat Berjalan
Dengan Baik
Dinas Kesehatan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Dapat Berjalan
Dengan Baik
45,150,000 APBD4 Unit Spedy, 4 Unit
Listrik 47,407,500
1.02 1.02.01 01 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional
Terpeliharanya Kendaraan
Dinas Operasional dan
Perizinan
Dinas Kesehatan
Terpeliharanya Kendaraan
Dinas Operasional dan
Perizinan
28,140,000 APBD10, STNK Mobil, 15
STNK Motor29,547,000
1.02 1.02.01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganTerkelolanya Administrasi
Keuangan SKPDDinas Kesehatan
Terkelolanya Administrasi
Keuangan SKPD34,521,900 APBD 12 Bulan 36,247,995
1.02 1.02.01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan KantorTerciptanya Kebersihan Gedung
dan Lingkungan Kantor Dinas Kesehatan
Terciptanya Kebersihan
Gedung dan Lingkungan
Kantor
160,440,000 APBD8 Dinas Kesehatan,
16 Puskesmas168,462,000
1.02 1.02.01 01 10 Penyediaan alat Tulis KantorTerpenuhinya Kebutuhan
KantorDinas Kesehatan
Terpenuhinya Kebutuhan
Kantor41,969,550 APBD 12 Bulan 44,068,028
1.02 1.02.01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanTerpenuhinya Bahan Bacaan
dan PenggandaanDinas Kesehatan
Terpenuhinya Bahan Bacaan
dan Penggandaan13,125,000 APBD
110 Blok 40000
Lembar13,781,250
1.02 1.02.01 01 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
Disediakannya Komponen
Instalasi Listrik dan Penerangan Dinas Kesehatan
Disediakannya Komponen
Instalasi Listrik dan
Penerangan
7,880,250 APBD 5 Bangunan Gedung 8,274,263
1.02 1.02.01 01 15Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undang
Meningkatnya Sumber Daya
AparaturDinas Kesehatan
Meningkatnya Sumber Daya
Aparatur26,302,500 APBD 10000 Examplar 27,617,625
1.02 1.02.01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Meningkatnya Kinerja Aparatur Dinas Kesehatan Meningkatnya Kinerja
Aparatur38,451,000 APBD 12 Bulan 40,373,550
1.02 1.02.01 01 18Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar
Daerah
Senerginya Program Kegiatan
Pemerintah Daerah/ Propinsi/
Pusat
Dinas Kesehatan
Senerginya Program Kegiatan
Pemerintah Daerah/ Propinsi/
Pusat
1,544,958,450 APBD 30 Orang 1,622,206,373
1.02 1.02.01 01 19Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
Senerginya Program Kegiatan
Antar SKPD dan PuskesmasDinas Kesehatan
Senerginya Program Kegiatan
Antar SKPD dan Puskesmas315,778,334 APBD 192 Kali 331,567,250
1.02 1.02.01 01 20 Penyediaan Jasa Keamanan KantorTerciptanya Keamanan Gedung
dan Lingkungan Kantor Dinas Kesehatan
Terciptanya Keamanan
Gedung dan Lingkungan
Kantor
26,460,000 APBD 5 Orang 27,783,000
1.02 1.02.01 01 21Penyediaan Jasa Publikasi Media Cetak dan
Elektronik
Terpenuhinya Jasa Publikasi
Melalui MediaDinas Kesehatan
Terpenuhinya Jasa Publikasi
Melalui Media36,750,000 APBD 25 Kali 38,587,500
1.02 1.02.01 02Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah
dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Provinsi Bengkulu Kabupaten Kaur
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber DanaTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 101
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah
dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021
1.02 1.02.01 02 02 Pembangunan Gedung KantorAdanya Prasarana Dinas
Kesehatan Dinas Kesehatan
Adanya Prasarana Dinas
Kesehatan 1,500,000,000 APBD
1 Unit Garasi Mobil,
1 Unit Sumur Bor, 1
Unit Pelapis Tebing
Dinkes. 1 Unit
Pelapis Tebing P4TO
1,575,000,000
1.02 1.02.01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung KantorAdanya Sarana Prasarana Dinas
Kesehatan Dinas Kesehatan
Adanya Sarana Prasarana
Dinas Kesehatan 134,006,250 APBD
1 Paket Meja Rapat,
50 Buah Kursi Kerja,
5 Unit AC, 1 Paket
CCTV
140,706,563
1.02 1.02.01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung KantorTerpenuhinya Peralatan Gedung
KantorDinas Kesehatan
Terpenuhinya Peralatan
Gedung Kantor42,000,000 APBD
1 Paket Sound
System44,100,000
1.02 1.02.01 02 24Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Terpenuhinya Kendaraan Dinas
Siap Pakai Dinas Kesehatan
Terpenuhinya Kendaraan
Dinas Siap Pakai 139,230,000 APBD 8 Mobil, 10 Motor 146,191,500
1.02 1.02.01 02 25 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung KantorMeningkatkan Pelayanan Dinas
Kesehatan Dinas Kesehatan
Meningkatkan Pelayanan
Dinas Kesehatan 400,000,000 APBD 2 Unit 420,000,000
1.02 1.02.01 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1.02 1.02.01 05 04Pengendalian,Penilaian dan Penetapan Angka
Kredit
Kenaikan Pangkat Jabatan
Fungsional Dapat Berjalan
Dengan Baik
Dinas Kesehatan
Kenaikan Pangkat Jabatan
Fungsional Dapat Berjalan
Dengan Baik
11,077,500 APBD 2 Kali 11,631,375
1.02 1.02.01 06
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan
Keuangan
-
1.02 1.02.01 06 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Iktisar
Realisasi Kinerja SKPD
Terselesaikannya IKU, RKPD,
LAKIP, Tapkin, LPPD, Ikhtisar
Kinerja, Renja
Dinas Kesehatan
Terselesaikannya IKU, RKPD,
LAKIP, Tapkin, LPPD,
Ikhtisar Kinerja, Renja
34,037,850 APBD 7 Buku 35,739,743
1.02 1.02.01 06 04 Penyusunan Keuangan akhir tahunTerselesaikannya Laporan
Keuangan Akhir Tahun Dinas Kesehatan
Terselesaikannya Laporan
Keuangan Akhir Tahun 9,453,150 APBD 1 Kali Laporan 9,925,808
1.02 1.02.01 06 05 Penyusunan Laporan Keuangan PertriwulanTerselesaikannya Laporan
Keuangan Triwulan Dinas Kesehatan
Terselesaikannya Laporan
Keuangan Triwulan 7,350,000 APBD 4 Laporan 7,717,500
1.02 1.02.01 06 06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Diketahuinya Capaian Program
KerjaDinas Kesehatan
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan 100,000,000 APBD 12 Bulan 105,000,000
1.02 1.02.01 07Program Perencanaan Target
Kinerja/Capaian Kinerja dan Keuangan
1.02 1.02.01 07 04 Penyusunan Renja/ RKT
Disusunnya Rencana Kerja
Bidang Kesehatan Tahun
Anggaran 2020
Dinas Kesehatan
Disusunnya Rencana Kerja
Bidang Kesehatan Tahun
Anggaran 2020
24,420,690 APBD 1 Buah Dokumen 25,641,725
1.02 1.02.01 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan
1.02 1.02.01 15 01 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Terpenuhinya Kebutuhan Obat-
Obatan Puskesmas Kebupaten
Kaur
Dinas Kesehatan
Terpenuhinya Kebutuhan
Obat-Obatan Puskesmas
Kebupaten Kaur
2,215,189,541 DAK 16 Puskesmas 2,325,949,018
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber DanaTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 101
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah
dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021
1.02 1.02.01 15 04Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan
Kesehatan
Terlakasananya Peningkatan
Pemerataan Obat dan
Perbekalan Kesehatan
Dinas Kesehatan
Terlakasananya Peningkatan
Pemerataan Obat dan
Perbekalan Kesehatan
56,802,900 APBD 16 Puskesmas 59,643,045
1.02 1.02.01 15 05Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan
Dilaksanakanya Kegiatan
Dengan Baik Dinas Kesehatan
Dilaksanakanya Kegiatan
Dengan Baik 8,211,525 APBD 16 Puskesmas 8,622,101
1.02 1.02.01 15 08 Pengadaan Sarana Penunjang Gedung Farmasi
Tercapainya Peningkatan
Sarana Penunjang Gedung
Farmasi
Dinas Kesehatan
Tercapainya Peningkatan
Sarana Penunjang Gedung
Farmasi
6,594,379,050 DAK
20 Paket Pengukur
Suhu, 7 Buah AC, 16
Set Chold Chain, 8
Paket Tangga, 10
Paket PABX, 1 Paket
Pagar, 1 Paket
Paving Blok, 1 Paket
Jalan Rabat
6,924,098,003
1.02 1.02.01 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02 1.02.01 16 01Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
dipuskesmas dan Jaringannya
Dipenuhinya Pelayanan
Kesehatan Gratis Bagi
Masyarakat Miskin
Dinas Kesehatan
Dipenuhinya Pelayanan
Kesehatan Gratis Bagi
Masyarakat Miskin
1,213,367,400 DAK Non Fisik 5000 Orang 1,274,035,770
1.02 1.02.01 16 02 Pemeliharaan Pemulihan Kesehatan
Dilaksanakannya Pemeliharaan
dan Pemulihan Gigi dan Mulut
Anak Sekolah
Dinas Kesehatan
Dilaksanakannya
Pemeliharaan dan Pemulihan
Gigi dan Mulut Anak Sekolah
9,450,000 APBD
250 Anak Sekolah
Dasar (Kls 1 dan 2 di
6 SD)
9,922,500
1.02 1.02.01 16 06 Revitalisasi Sistem Kesehatan
Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Kesehatan di Sarana
Kesehatan Dasar (Puskesmas)
Dinas Kesehatan
Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Kesehatan di
Sarana Kesehatan Dasar
(Puskesmas)
779,049,600 DAK Non Fisik 4 Puskesmas 818,002,080
1.02 1.02.01 16 09 Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Adanya Data Peserta
Jamkesmas, Jamkesda,
Jamkesprop, dan Askessos
dalam Jumlah Anggka
Dinas Kesehatan
Adanya Data Peserta
Jamkesmas, Jamkesda,
Jamkesprop, dan Askessos
dalam Jumlah Anggka
7,623,908,052 APBD 16 Puskesmas 8,005,103,454
1.02 1.02.01 16 12Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan
Masalah Kesehatan
Meningkatnya Pelayanan
KesehatanDinas Kesehatan
Meningkatnya Pelayanan
Kesehatan1,904,939,400 APBD 16 Puskesmas 2,000,186,370
1.02 1.02.01 16 13Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas dan
Pemeliharaan
Meningkatnya Pelayanan
Puskesmas di Kabupaten KaurDinas Kesehatan
Meningkatnya Pelayanan
Puskesmas di Kabupaten Kaur6,626,228,910 DAK Non Fisik
16 Puskesmas, 26
Pustu 6,957,540,356
1.02 1.02.01 16 14 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
Dilaksanakannya
Pemberantasan Vektor Lalat di
TPA, Terlaksananya Kegiatan
TP2 (Pestisida)
Dinas Kesehatan
Dilaksanakannya
Pemberantasan Vektor Lalat di
TPA, Terlaksananya Kegiatan
TP2 (Pestisida)
122,009,475 APBD 12 Bulan 128,109,949
1.02 1.02.01 16 15 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Laporan E-monev dan
Pelaporan Tepat Waktu Dinas Kesehatan
Laporan E-monev dan
Pelaporan Tepat Waktu 199,437,000 DAK Non Fisik 50 Peserta 209,408,850
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber DanaTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 101
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah
dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021
1.02 1.02.01 16 19Pengadaan Sarana Penunjang Pelayanan
Kesehatan
Di Bangunnya Instalasi
Pembuangan Air Limbah
(IPAL) di Puskesmas
Dinas Kesehatan
Di Bangunnya Instalasi
Pembuangan Air Limbah
(IPAL) di Puskesmas
1,830,377,850 DAK 8 Puskesmas 1,921,896,743
1.02 1.02.01 16 19
Pembinaan Kesehatan Daerah-Daerah
Terpencil, Daerah Perbatasan dan Kepulauan
(DTPK)
Meningkatnya Pelayanan
Kesehatan di Daerah Terpencil,
Perbatasan & Kepulauan
Dinas Kesehatan
Meningkatnya Pelayanan
Kesehatan di Daerah
Terpencil, Perbatasan &
Kepulauan
41,100,150 APBD 12 Bulan 43,155,158
1.02 1.02.01 16 20Pemeliharaan & Pengembangan Obat
Tradisional Apotik Hidup/ berbal
Terlaksananya Peningkatan
Penggunaan Obat-Obat
Tradisional di Masyarakat
Dinas Kesehatan
Terlaksananya Peningkatan
Penggunaan Obat-Obat
Tradisional di Masyarakat
29,872,500 APBD150 Jenis Tanaman
Obat31,366,125
1.02 1.02.01 16 21 Penyelenggaraan STBM
Diketahuinya Sarana Air
Minum yang memenuhi syarat
kesehatan, meningkatkan
pengetahuan masyarakat tentang
pentingnya dilakukan
pengawasan kualitas air serta
sanitasi bertotal berbasis
masyarakat
Dinas Kesehatan
Diketahuinya Sarana Air
Minum yang memenuhi syarat
kesehatan, meningkatkan
pengetahuan masyarakat
tentang pentingnya dilakukan
pengawasan kualitas air serta
sanitasi bertotal berbasis
masyarakat
113,284,500 APBD 195 Desa 118,948,725
1.02 1.02.01 16 22Penyelenggaraan Kesehatan Kerja Dan olah
Raga
Adanya Pusat Kesehatan Olah
Raga di Lingkungan Pemerintah Dinas Kesehatan
Adanya Pusat Kesehatan Olah
Raga di Lingkungan
Pemerintah
200,000,000 Rokok800 Orang
Kegiatan210,000,000
1.02 1.02.01 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan
1.02 1.02.01 17 01Peningkatan Kapasitas Laboratorium
Pengawasan Obat dan Makanan Tercapainya Program P4TO Dinas Kesehatan Tercapainya Program P4TO 68,136,600 APBD 1 Tahun 71,543,430
1.02 1.02.01 18Program Pengembangan Obat Asli
Indonesia
1.02 1.02.01 18 01Pengembangan Standarisasi Tanaman Obat
Bahan Alam Indonesia
Dicapainya Program dan
Kegiatan dengan Optimal Dinas Kesehatan
Dicapainya Program dan
Kegiatan dengan Optimal 98,258,612 APBD 4 Paket 103,171,542
1.02 1.02.01 18 02Pengembangan Sistem dan Layanan Informasi
terpadu
Adanya Sistem dan Layanan
Informasi Terpadu Dinas Kesehatan
Adanya Sistem dan Layanan
Informasi Terpadu 949,688,775 DAK 7 Puskesmas 997,173,214
1.02 1.02.01 19Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
1.02 1.02.01 19 01Pengembangan Media Promosi dan Informasi
Sadar Hidup Sehat
Sadar Hidup Sehat di
Masyarakat Semakin MeningkatDinas Kesehatan
Sadar Hidup Sehat di
Masyarakat Semakin
Meningkat
625,330,125 APBD 12 Bulan 656,596,631
1.02 1.02.01 19 02 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup SehatTercapainya Rumah Tangga ber
Perilaku Hidup Bersih SehatDinas Kesehatan
Tercapainya Rumah Tangga
ber Perilaku Hidup Bersih
Sehat
244,453,020 APBD 12 Bulan 256,675,671
1.02 1.02.01 19 05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Diketahuinya Capaian Program
KerjaDinas Kesehatan
Diketahuinya Capaian
Program Kerja15,000,000 APBD 60 Orang Hari 15,750,000
1.02 1.02.01 19 06 Pembentukan dan Pembinaan Desa Siaga
Tercapainya Pembinaan Desa
Siaga Aktif Masyarakat Sehat
dan Mandiri
Dinas Kesehatan
Tercapainya Pembinaan Desa
Siaga Aktif Masyarakat Sehat
dan Mandiri
97,664,700 APBD 50 Desa 102,547,935
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber DanaTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 101
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah
dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021
1.02 1.02.01 19 09 Sosialisasi Bahaya Merokok Bagi Kesehatan Masyarakat Mengetahui Bahaya
Merokok Dinas Kesehatan
Masyarakat Mengetahui
Bahaya Merokok 98,000,000 Rokok 16 Puskesmas 102,900,000
1.02 1.02.01 19 10 Gerakan Masyarakat Hidup SehatAdanya Kesadaran Masyarakat
Tentang Hidup Sehat Dinas Kesehatan
Adanya Kesadaran
Masyarakat Tentang Hidup
Sehat
65,000,000 Rokok 16 Puskesmas 68,250,000
1.02 1.02.01 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1.02 1.02.01 20 01Penyusunan Peta Informasi Masyarakat
Kurang Gizi
Diketahuinya Daerah-Daerah
Rawan Gizi di Kabupaten KaurDinas Kesehatan
Diketahuinya Daerah-Daerah
Rawan Gizi di Kabupaten
Kaur
15,435,000 APBD 8 Buah 16,206,750
1.02 1.02.01 20 02 Pemberian Makan Tambahan dan VitaminMenurunnya Jumlah Penderita
Gizi Buruk dan Kurang Dinas Kesehatan
Menurunnya Jumlah Penderita
Gizi Buruk dan Kurang 47,902,292 APBD 30 Orang 50,297,406
1.02 1.02.01 20 03Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian
Keluarga Sadar Gizi
Didatanya Balita Gizi Buruk
dan Gizi Kurang yang ada di
Kabupaten Kaur
Dinas Kesehatan
Didatanya Balita Gizi Buruk
dan Gizi Kurang yang ada di
Kabupaten Kaur
11,126,325 APBD 16 Puskesmas 11,682,641
1.02 1.02.01 20 05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Diketahuinya permasalahan
dalam melaksanakan kegiatan Dinas Kesehatan
Diketahuinya permasalahan
dalam melaksanakan kegiatan 31,533,600 APBD 10 Kali Pertemuan 33,110,280
1.02 1.02.01 20 06 Peningkatan Kualitas Gizi Masyarakat Diketahuinya Kualitas Gizi
Masyarakat di Kabupaten KaurDinas Kesehatan
Diketahuinya Kualitas Gizi
Masyarakat di Kabupaten
Kaur
23,273,250 APBD 16 Puskesmas 24,436,913
1.02 1.02.01 20 09 Pendamping Pemberian FE Remaja Putri Didampinginya Pemberian FE
Untuk Remaja Putri Dinas Kesehatan
Didampinginya Pemberian FE
Untuk Remaja Putri 44,642,850 APBD 35 Sekolah 46,874,993
1.02 1.02.01 22Program Pencegahan dan Penaggulangan
Penyakit Menular
1.02 1.02.01 22 01 Penyemprotan/ Fogging Sarang NyamukTertanggulanginya Penyakit
DBDDinas Kesehatan
Tertanggulanginya Penyakit
DBD80,993,850 APBD 60 Lokasi 85,043,543
1.02 1.02.01 22 04Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak
Sekolah
UCI Desa > 90 %, Campak >
80 %, Blas > 90 %Dinas Kesehatan
UCI Desa > 90 %, Campak >
80 %, Blas > 90 %21,628,950 APBD 16 Puskesmas 22,710,398
1.02 1.02.01 22 05Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular
Pemeriksaan dan Sosialisasi
HIV AIDSDinas Kesehatan
Pemeriksaan dan Sosialisasi
HIV AIDS188,883,660 APBD 35 Orang 198,327,843
1.02 1.02.01 22 09Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan
Penanggulangan Wabah
Wabah Yang Terjadi di
Masyarakat Dapat di
Tanggulangi Secara Dini
Dinas Kesehatan
Wabah Yang Terjadi di
Masyarakat Dapat di
Tanggulangi Secara Dini
117,248,250 APBD16 Puskesmas, 1
Rumah Sakit123,110,663
1.02 1.02.01 22 11 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Adanya Peserta Sosialisasi TBC
ParuDinas Kesehatan
Adanya Peserta Sosialisasi
TBC Paru198,507,750 APBD 45 Orang 208,433,138
1.02 1.02.01 22 12Penyelenggaraan Pencegahan dan
Pembrantasan Wabah
Kasus Malaria Menurun,
Derajat Kesehatan Masyarakat
Meningkat
Dinas Kesehatan
Kasus Malaria Menurun,
Derajat Kesehatan Masyarakat
Meningkat
93,020,550 APBD 15 Kali 97,671,578
1.02 1.02.01 22 13 Pelayanan Vaksinasi Jama'ah HajiTepenuhinya Vaksin Bagi
Calon Jama'ah Haji Dinas Kesehatan
Tepenuhinya Vaksin Bagi
Calon Jama'ah Haji 22,260,000 APBD 55 Orang 23,373,000
1.02 1.02.01 22 14Penanggulanagan dan Pemberantasan Penyakit
Filariasis (Kaki Gajah)
Tercapainya Penurunan
Penyakit Filariasis (Kaki Gajah)Dinas Kesehatan
Tercapainya Penurunan
Penyakit Filariasis (Kaki
Gajah)
108,990,000 APBD 35 Orang 114,439,500
1.02 1.02.01 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber DanaTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 101
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah
dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021
1.02 1.02.01 23 02Evaluasi dan Pengembangan Standar
Pelayanan Kesehatan
Adanya Acuan Kebutuhan Yang
Sesuai Indikator Bidang
Kesehatan
Dinas Kesehatan
Adanya Acuan Kebutuhan
Yang Sesuai Indikator Bidang
Kesehatan
85,000,000 APBD 16 PKM 89,250,000
1.02 1.02.01 23 03Pembangunan Dan Pemutahiran data dasar
standar pelayanan kesehatan
Data Kesehatan Dapat
Dipertanggung JawabkanDinas Kesehatan
Data Kesehatan Dapat
Dipertanggung Jawabkan65,000,000 APBD 1 Tahun 68,250,000
1.02 1.02.01 23 04Penyusunan Naskah Akademis Standar
Pelayanan Kesehatan
Adanya Acuan Kinerja
Pelayanan Kesehatan Sesuai
Indikator Bidang Kesehatan
Dinas Kesehatan
Adanya Acuan Kinerja
Pelayanan Kesehatan Sesuai
Indikator Bidang Kesehatan
12,828,375 APBD 30 Buah 13,469,794
1.02 1.02.01 23 05Penyusunan Standar Analisis Belanja
Pelayanan Kesehatan
Standar Analisis Belanja
Pelayanan Kesehatan Dapat
Terpantau
Dinas Kesehatan
Standar Analisis Belanja
Pelayanan Kesehatan Dapat
Terpantau
9,589,125 APBD 1 Tahun 10,068,581
1.02 1.02.01 23 07Penyusunan Sistem Pencatatan Dan Pelaporan
Tingkat Puskesmas
Informasi/Laporan Puskesmas
yang bisa diakses dengan WEBDinas Kesehatan
Informasi/Laporan Puskesmas
yang bisa diakses dengan
WEB
80,000,000 APBD 1 Tahun 84,000,000
1.02 1.02.01 23 08Penyusunan SPM (Standar Pelayanan
Minimal) Kesehatan
Program kesehatan dapat
terukur, terarah, terprogram dan
berkesinambungan
Dinas Kesehatan
Program kesehatan dapat
terukur, terarah, terprogram
dan berkesinambungan
70,000,000 APBD 1 Tahun 73,500,000
1.02 1.02.01 25
Program Pengadaan Peningkatan Perbaikan
Sarana dan Prasarana Pustu dan
Jaringanya
1.02 1.02.01 25 01 Pembangunan PuskesmasAdanya Sarana dan Prasarana
Air Bersih di PuskesmasDinas Kesehatan
Adanya Sarana dan Prasarana
Air Bersih di Puskesmas1,261,303,050 DAK 5 Paket 1,324,368,203
1.02 1.02.01 25 04 Pengadaan Puskesmas Keliling Semakin Siap Siaganya
Pelayanan PuskesmasDinas Kesehatan
Semakin Siap Siaganya
Pelayanan Puskesmas2,087,895,600 DAK 5 Unit Pusling 2,192,290,380
1.02 1.02.01 25 14Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Dan
Prasarana Puskesmas
Alat Kesehatan dapat berfungsi
dengan baik sebagai penunjang
pelayanan
Dinas Kesehatan
Alat Kesehatan dapat
berfungsi dengan baik sebagai
penunjang pelayanan
300,000,000 APBD 16 Puskesmas 315,000,000
1.02 1.02.01 25 25 Pengadaan Sarana dan Prasarana PuskesmasAlkes Puskesmas Perawatan
dan Non Perawatan Dinas Kesehatan
Alkes Puskesmas Perawatan
dan Non Perawatan 2,756,688,213 DAK 16 Puskesmas 2,894,522,624
1.02 1.02.01 25 27Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas
Rawat Inap
Adanya Perluasan Puskesmas di
Kabupaten Dinas Kesehatan
Adanya Perluasan Puskesmas
di Kabupaten 2,500,000,000 DAK 5 Puskesmas 2,625,000,000
1.02 1.02.01 25 28 Rehabilitasi Sedang/Berat PuskesmasDilaksakannya Renovasi Berat
Bangunan PuskesmasDinas Kesehatan
Dilaksakannya Renovasi Berat
Bangunan Puskesmas10,188,849,054 DAK 2 Puskesmas 10,698,291,507
1.02 1.02.01 29Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Anak dan Balita
1.02 1.02.01 29 05 Penyuluhan Kesehatan Anak Balita Menurunnya Angka Kesakitan
Balita pada Lingkungan Dinas Kesehatan
Menurunnya Angka Kesakitan
Balita pada Lingkungan 9,941,400 APBD 16 Puskesmas 10,438,470
1.02 1.02.01 29 06Palatihan dan Pendidikan Perawatan Anak
Balita
Kesehatan Anak Balita dan
Anak Sekolah Dapat di JagaDinas Kesehatan
Kesehatan Anak Balita dan
Anak Sekolah Dapat di Jaga42,672,000 APBD 15 Sekolah 44,805,600
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber DanaTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 101
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah
dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021
1.02 1.02.01 29 07 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Diketahuinya permasalahan
dalam melaksanakan kegiatan Dinas Kesehatan
Diketahuinya permasalahan
dalam melaksanakan kegiatan 16,528,050 APBD 16 Puskesmas 17,354,453
1.02 1.02.01 29 08Pendataan dan Penelitian Kematian Neonatus,
Bayi dan Balita
Diketahuinya penyebab
kematian neonatus bayi dan
balita
Dinas Kesehatan
Diketahuinya penyebab
kematian neonatus bayi dan
balita
11,652,900 APBD 12 Bulan 12,235,545
1.02 1.02.01 29 09Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh
Kembang Anak (SDIDTIK)
Menurunnya Angka Kesakitan
dan Kematian AnakDinas Kesehatan
Menurunnya Angka Kesakitan
dan Kematian Anak38,804,955 APBD 16 Puskesmas 40,745,203
1.02 1.02.01 29 10 Tatalaksana Kekerasan Terhadap Anak
Diketahuinya Data Kasus
Kekerasan Terhadap Anak di
Masyarakat
Dinas Kesehatan
Diketahuinya Data Kasus
Kekerasan Terhadap Anak di
Masyarakat
35,805,000 APBD 1 Tahun 37,595,250
1.02 1.02.01 29 11Pembinaan Orentasi SHK (Skrining Hipotyroit
Konginatal )
Adanya Pembinaan Orentasi
(Skrining Hipotyroit Konginatal
)
Dinas Kesehatan
Adanya Pembinaan Orentasi
(Skrining Hipotyroit
Konginatal )
110,000,000 Rokok 25 Orang 115,500,000
1.02 1.02.01 32Program Peningkatan Kesehatan Ibu
Melahirkan dan Anak
1.02 1.02.01 32 02Perawatan Secara Berkala Bagi Ubu Hamil
Bagi Keluarga Kurang Mampu
Petugas yang terlatih dan
adanya data ibu hamil resiko
tinggi
Dinas Kesehatan
Petugas yang terlatih dan
adanya data ibu hamil resiko
tinggi
22,454,250 APBD 75 Orang 23,576,963
1.02 1.02.01 32 03Pertolongan Persalinan Bagi Ibu dari Keluarga
Kurang Mampu
Menurunnya Angka Kematian
Ibu dan Anak Dinas Kesehatan
Menurunnya Angka Kematian
Ibu dan Anak 1,304,089,080 APBD 75.000 Jiwa 1,369,293,534
1.02 1.02.01 32 04 Pembinaan Program Kesehatan Ibu Dicapainya Program Pembinaan
Kesehatan Ibu Dinas Kesehatan
Dicapainya Program
Pembinaan Kesehatan Ibu 39,341,400 APBD 16 Puskesmas 41,308,470
1.02 1.02.01 32 05 Audit Maternal Pranatal
Adanya Peningkatan
Keterampilan dalam melakukan
pelaksanaan kelas ibu hamil
Dinas Kesehatan
Adanya Peningkatan
Keterampilan dalam
melakukan pelaksanaan kelas
ibu hamil
47,086,200 APBD 145 Orang 49,440,510
1.02 1.02.01 32 06 Kemitraan Bidan dan Dukun
Adanya Peningkatan Hasil
Capaian Persalinan yang di
Tolong Oleh Tenaga Kesehatan
Dinas Kesehatan
Adanya Peningkatan Hasil
Capaian Persalinan yang di
Tolong Oleh Tenaga
Kesehatan
45,836,700 APBD 60 Orang 48,128,535
1.02 1.02.01 32 07Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan
Dalam Penerapan Ibu Hamil
Adanya Peningkatan
Keterampilan dalam melakukan
pelaksanaan kelas ibu hamil
Dinas Kesehatan
Adanya Peningkatan
Keterampilan dalam
melakukan pelaksanaan kelas
ibu hamil
52,533,600 APBD 75 Orang 55,160,280
1.02 1.02.01 33Program Pencegahan dan Penaggulangan
Penyakit Tidak Menular
1.02 1.02.01 33 01 Deteksi Dini Faktor Penyakit Tidak MenularMenurunnya Angka Kematian
Akibat Penyakit Tidak MenularDinas Kesehatan
Menurunnya Angka Kematian
Akibat Penyakit Tidak
Menular
374,036,250 APBD 35 Orang 392,738,063
1.02 1.02.01 33 02 Peningkatan Kapasitas Kader Posbindu PTM
Pencapaian Peningkatan
Program PTM untuk
Melindungi Masyarakat
Terhadap Resiko PTM
Dinas Kesehatan
Pencapaian Peningkatan
Program PTM untuk
Melindungi Masyarakat
Terhadap Resiko PTM
116,802,000 APBD 165 Orang 122,642,100
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber DanaTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 101
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah
dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021
1.02 1.02.01 33 03Pengendalian Dampak Komsumsi Produk
Tembakau
Adanya Penyuluhan Bahaya
MerokokDinas Kesehatan
Adanya Penyuluhan Bahaya
Merokok180,000,000 APBD 200 Kegiatan 189,000,000