DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAUR TAHUN 2018

90
RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAUR TAHUN 2018 PEMERINTAH KABUPATEN KAUR DINAS KESEHATAN Jl. Kolonel Syamsul Bahrun Padang Kempas Bintuhan

Transcript of DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAUR TAHUN 2018

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAUR

TAHUN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN KAUR

DINAS KESEHATANJl. Kolonel Syamsul Bahrun Padang Kempas

Bintuhan

i Renja Dinas Keseahatan Kabupaten Kaur

Tahun 2018

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat dan

rahmatnya kami dapat menyusun Rencanan Kerja Dinas Kesehatan di masa

mendatang, penyusunan Rencanan Kerja (RENJA) merupakan suatu proses

perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu

lima tahun kedepan dengan memperhitungkan kondisi, potensi dan permasalahan

yang ada yang mungkin timbul di bidang kesehatan.

Dengan telah disusunnya Rencanan Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur

tahun 2018 ini diharapkan institusi Kesehatan dan instansi terkait lainnya dapat

memfokuskan seluruh sumberdaya yang dimiliki untuk mencapai Visi dan Misi.

Kami menyadari dalam penyusunan Rencanan Kerja Dinas Kesehatan

Kabupaten Kaur ini masih banyak terdapat kelemahan dan kekurangan, untuk itu

sangat diharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun sehingga

meningkatkan kualitas Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur yang lebih baik lagi

dimasa mendatang.

Bintuhan, Maret 2017

Kepala dinas kesehatan

Kabupaten kaur

Drs. M. THABRI

NIP. 19640124 199103 1 005

ii Renja Dinas Keseahatan Kabupaten Kaur

Tahun 2018

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ----------------------------------------------------------- i

DAFTAR ISI ------------------------------------------------------------ ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang --------------------------------------------------------------------- 1

1.2 Landasan Hukum ------------------------------------------------------------------- 3

1.3 Maksud Dan Tujuan --------------------------------------------------------------- 4

1.4 Sistematika Penulisan ------------------------------------------------------------ 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah -------------------------------------- 6

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ------------------------- 7

2.3 Isi-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi

Perangkat Daerah ---------------------------------------------------------------- 8

2.4 Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD -------------------------------- 33

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ----------- 37

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ---------------------------------- 41

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah --------------------------- 41

3.3 Program dan Kegiatan ----------------------------------------------------------- 41

BAB IV RENCANAN KERJA DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH --------- 47

BAB V PENUTUP -------------------------------------------------------------- 49

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur

Tahun 2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur dibentuk dengan Peraturan Pemerintah

Daerah Nomor 8 Tahun 2005. Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur

merupakan dinas teknis daerah yang mempunyai tugas pokok

melaksanakan tugas kewenangan Otonomi Daerah. Dalam rangka

pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang Kesehatan tersebut Dinas

Kesehatan Kabupaten Kaur mempunyai fungsi: merumuskan

kebijaksanaan yang bersifat tekhnis dan non tekhnis di bidang kesehatan,

Pemberian perizinan dalam pelayanan umum yang menjadi

kewenangannya, pembinaaan terhadap unit pelaksanaan tekhnis dalam

lingkup tugasnya mengkoordinasikan kegiatan kepada Dinas instansi yang

ada kaitan kerja serta pengelolaan Tata Usaha sebagai dinas otonom,

Dinas Kesehatan memiliki kewenangan dalam merencanakan dan

melaksanakan pembangunan dan pelayanan kesehatan dan lingkungan

sesuai dengan kondisi serta tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap

pelayanan kesehatan yang merupakan salah satu factor penentu

keberhasilan upaya peningkatan sumber daya manusia yang produktif,

“Kabupaten Kaur Yang Mandiri dan Sejahtera” yang merupakan Visi

Bupati Kaur untuk Periode 2016-2021 untuk Pembangunan Kabupaten kaur

yang akan mendatang.

2 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur

Tahun 2018

Perencanaan pembangunan bidang Kesehatan di Kabupaten Kaur

adalah merupakan penjabaran lebih lanjut dari perencanaan Kabupaten

Kaur, yang menggunakan pendekatan partisipatory Planning

(Perencanaan Partisipatif). Dengan demikian dalam merumuskan

perencanaan bidang Kesehatan di Kabupaten Kaur dengan melibatkan

berbagai komponen masyarakat serta memperhatikan dan tetap

berpedoman kepada Kebijakan Nasional Pembangunan Kesehatan,

sehingga wujud perencanaan pembangunan bidang kesehatan di

Kabupaten Kaur dapat sinergik antara Top – down planning dan Bottom –

Up Planning.

Terbitnya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Nasional mengatur

setiap Dinas, haluan lembaga daerah harus menetapkan renja kerja yang

merupakan perencanaan lima tahun kedepan.

Renja ini menjadi arahan atau pedoman dalam menyelenggarakan

pembangunan dan pelayanan bidang kesehatan dan penyehatan

lingkungan. Untuk memenuhi fungsi tersebut diatas, renja Dinas Kesehatan

Kabupaten Kaur dirumuskan dengan memperhatikan dokumen

perencanaan bidang kesehatan diatasnya seperti : kebijakan nasional

pembangunan bidang kesehatan, rencana pembangunan jangka

panjang (Pola Down), rencana jangka menengah (Renja) Kabupaten

Kaur, rencana jangka panjang dan menengah bidang kesehatan Propinsi

Bengkulu, isu-isu strategic dibidang kesehatan dan lingkungan di

3 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur

Tahun 2018

Kabupaten Kaur, kemudian dilakukan analisis lingkungan strategic baik

lingkungan internal yang meliputi kekuatan, kelemahan dan lingkungan

eksternal yang meliputi peluang dan ancaman. Lingkungan strategic

tersebut menggambarkan kondisi dan potensi serta hambatan-hambatan

pembangunan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di

Kabupaten Kaur.

Berdasarkan analisis lingkungan tersebut dirumuskan tujuan dan sasaran

serta cara mencapainya yang mencakup kebijakan dan program-

program serta kegiatan pembangunan dan meningkatkan pelayanan

bidang kesehatan Kabupaten Kaur.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,

Pasal 150 Ayat (3) huruf d;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pasal 69

Ayat (1) dan (2);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah pasal 32 dan 33;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

4 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur

Tahun 2018

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 81 dan 82;

8. Peraturan Bupati Kaur Nomor 15 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten

Kaur Tahun 2016-2021;

9. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

B. MAKSUD DAN TUJUAN

I. Maksud

Penyusunan renja kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur tahun 2019

dimaksudkan untuk memberi arah bagi pelaksanaan pembangunan

serta pelayanan dibidang kesehatan selama tahun 2019 yang

merupakan salah satu kewenangan pemerintah Kabupaten Kaur

sebagai daerah otonom berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang telah dibuat oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

II. Tujuan

1. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan

5 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur

Tahun 2018

2. Meningkatkan Kualitas Tenaga Penyuluhan dibidang Kesehatan

3. Meningkatkan Kesejahteraan Para Petugas Kesehatan

4. Meningkatkan Pengembangan SDM Kesehatan

5. Mengoptimalkan Standar Pelayanan Kesehatan

6. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kesehatan

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur Tahun 2016 – 2021 terdiri

dari 5 BAB, dengan perincian :

BAB I : Pendahuluan yang memuat latar belakang penyusunan

RENJA SKPD, maksud dan tujuan penyusunan, hubungan

dengn dokumen perencanaan, pola pikir penyusunan Renja

dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Menggambarkan hasil evaluasi dalam pelaksanaan Renja

Perangkat Daerah.

BAB III : Arah Kebijakan Nasional pada tujuan dan sasaran Renja

Perangkat Daerah kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten

Kaur.

BAB IV : Rencana kerja dan sasaran perangkat daerah.

BAB V : Penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi.

Lampiran-Lampiran

6 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur

Tahun 2018

BAB II

VISI dan MISI

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN

CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Banyak dari kegiatan yang ada di dinas kesehatan baik fisik maupun non

fisik yang kegiatan tersebut langsung berhubungan langsung dengan

kesehatan dari segi adminstrasi dan pelayan kesehatan, banyak

mengalami kendala yang mana permasalah tersebut yang paling utama

menjadi permasalahan yakni kurangnya dana yang mana pemerintah

daerah turut memberika atau mengagarkan dana untuk kesehatan

dalam menjalankan tugas, fungsi dan pokok Dinas Kesehatan Kabupaten

Kaur, adapun dana yang disediakan untuk kegiatan tetapi dana yang

dianggarkan untuk kegiatan kurang dari yang diharapkan maka

terhambatnya sesuatu kegiatan yang akan dilaksanakan 100%, akan

terlaksana 80 %.

Beberapa solusi yang menjadi dasar dalam melaksanakan kegiatan

supaya berjalan lancar tanpa ada permasalahan dalam memberikan

pelayanan, beberapa solusi yang ada anatara lain :

1. Sebainya Dinas Kesehatan Menunggu Juklak dan Juknis sebelum

memasukan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA)/ Dokumen

7 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur

Tahun 2018

Pelaksanaan Anggaran (DAP) dan Berkoordinasi ke Badan Keuangan

Daerah Kabupaten Kaur.

2. Mengupayakan Tambahan Dana Baik Yang Bersumber Dari APBD I,

APBD II, APBN dain-lain.

3. Peningkatan SDM Dengan Melalui Berbagai Macam Pelatihan Baik

Tingkat Daerah, Propinsi dan Nasional

2.2 ANALISA KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam melakukan perencanaan program dan kegiatan sebaiknya lebih

mengacu pada juklak dan juknis yang dikeluarkan oleh Kementrian

Kesehatan agar penyerapan dana lebih optimal lagi dan tepat sasaran.

Kurang otimalnya dana kesehatan oleh pengambil kebijakan yanki

Pemerintah setempat mungkin banyak SKPD yang mana membutuhkan

dana dalam menjalankan tugus masing – masing SKPD, maka dari itu

antisipasi dari Dinas Kesehatan banyaknya menjalani koordinasi dengan

Pemerintah maupun Pemerintah Pusat yakni Kementrian Kesehatan

guna menjalankan pelayanan kesehatan yang tetap sasaran dan

terjangkau guna menghasilkan sesuatu kegiatan yang optimal.

8 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur

Tahun 2018

2.3 ISI-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT

DAERAH

A. PENETAPAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Bupati Kaur Nomor 26 Tahun 2012 Tanggal

10 Juli 2012 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan

Kabupaten Kaur terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Pelayanan

dan Sumber Daya Kesehatan, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

KEPALA DINAS

Kepala dinas mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan

urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan

daerah dan tugas pembantuan yang di berikan kepada kabupaten;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Dinas menyelanggarakan fungsi:

a. Pembinaan pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana

strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana pembangunan

jangka menengah daerah (RPJMD);

b. Perumusaan kebijakan, penyelengaraan, pemantauan dan evaluasi,

pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta

pengawasan pelayanan bidang kesehatan serta pengelolaan

sistem informasi;

c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang kesehatan

masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan

9 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur

Tahun 2018

kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya

kesehatan;

d. Pelaksaan administrasi dinas;

e. Pelaksaan evaluasi dan pelaporan penyelanggaraan kebijakan,

program dan kegiatan bidang kesehatan;

f. Pembinaan pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah (AKIP);

g. Pembinaan kelompok jabatan fungsional dan unit pelaksana teknis

di bawah kordinasi dinas; dan

h. Pelaksaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

SEKRETARIAT

Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelengaraan umum

dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta

pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di lingkungan dinas ;

Untuk melaksanakan tugas sebagai mana di maksud pada ayat

(1), sekretaris penyelengaraan fungsi ;

a. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana program dan kegiatan,

serta anggaran dinas kesehatan;

b. Pengelolaan data dan informasi di bidang kesehatan;

c. Koordinasi dan pelaksanaan kerjasama dibidang kesehatan;

d. Pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintahan yang

meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan dan

dokumentasi dinas.

10 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur

Tahun 2018

e. Pembinaan dan pengelolaaan kepegawaian di lingkuan dinas ;

f. Pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana dilingkungan dinas.

g. Koordinasi pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan dinas ;

h. Pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas ;

i. Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi serta hubungan

masyarakat di bidang kesehatan

k. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di

bidang kesehatan ;

l. Penyusunan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;

dan

m. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang di berikan kepala dinas.

Sekretaris membawahi :

a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

merencanakan, melaksanakan , mengevaluasi serta melakukan

koordinasi pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1),Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan

fungsi :

11 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur

Tahun 2018

a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian

b. Pelaksanaan administrasi surat menyurat dan pengelolaan kearsipan

serta dokumentasi

c. Pelaksanaan administrasi, pembinaan kepegawaian internal dan

pengelolaan system informasi Kepegawaian

d. Penyusunan rencana kebutuhan, pengkoordinasian, pemeliharaan

peralatan dan perlengkapan dilingkuangan dinas

e. Pengidentifikasian kebutuhan produk hokum Daerah dan

penghimpunan peraturan dan pengundang-undangan di bidang

Kesehatan

f. Pelaksanaan pengendalian evaluasi dan pelaporan program dan

kegiatan Sub bagian Umum dan Kepegawaian

g. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar

operasional prosedur di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

h. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan

dengan urusan administrasi umum dan Kepegawaian

i. Pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaaan dan rumah tangga

dinas

j. Pelaksanaan pengelolaan komunikasi, informasi dan publikasi serta

hubungan masyarakat

k. Koordinasi penyiapan bahan angka kredit jabatan fungsional tertentu

dan pengusulan kenaikan pangkat

l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan

12 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur

Tahun 2018

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Kepala Sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas

melaksanakan pengelolaan perencanaan, dan keuangan dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub bagian

perencanaan dan keuangan menyelenggarakan fungsi ;

a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub bagian perencanaan

keuangan

b. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dinas

c. Koordinasi dan penyusunan akuntabilitas kinerja (LAKIP)

d. Penyiapan, pengkoordinasian dan penyusunan rencana program dan

anggaran dinas

e. Pelaksanaan pengendalian evaluasi serta pelaporan program dan

kegiatan Sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan

f. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar

operasional prosedur di Sub bagian perencanaan, evaluasi dan

pelaporan

g. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan

dengan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan

h. Pengkoordinasian, pengevaluasian, penyusunan dan penyampaian

laporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas secara berkala

i. Penghimpunan dan penyusunan program pelaksanaan keungan dan

anggaran dinas

j. Pengelolaan aggaran dinas

k. Penata usahaan administrasi keuangan dinas

13 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur

Tahun 2018

l. Penyusunan dan pelaporan realisasi fisik dan keungan dinas secara

berkala

m. Pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah di lingkungan

daerah

n. Penyiapan barang kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan

dengan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah di

lingkuangan dinas

o. Penyusunan dan pelaksanaan pelayanan publik dan standar

operasional prosedur di Sub bagian

p. Pengevaluasian pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas

bagian keuangan dan pengelolaan barang milik daerah

q. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan atasan

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

Kepala bidang kesehatan masyarakat mempunyai tugas melaksanakan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan

masyarakat, serta tugas kedinasan lainya yang di berikan atasan.

Untuk melaksanaan tugas sebagaimana di maksud kepala bidang

kesehatan masyarakat menyelenggarakan fungsi ;

a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan

keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan

masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga

b. Penyusunan dan pelaksanaan pelayanan publik dan standar

operasional prosedur di Sub bagian Umum dan Kepegawaian

14 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur

Tahun 2018

c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan

keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan

masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga

d. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan

keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan

masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan olahraga

e. Pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga,

gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat,

kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga ;

f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainya yang di berikan atasan sesuai

bidang tugasnya

Kepala bidang kesehatan masyarakat membawahi :

a. Kepala seksi kesehatan keluarga dan gizi masyarakat

b. Kepala seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat

c. Kepala seksi kesehatan lingkuangan, kesehatan kerja dan olahraga

Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat

(1) Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi masyarakat mempunyai tugas

penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional,

bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan

pelaporan di bidang Kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, serta

tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

15 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur

Tahun 2018

(2) Untuk melaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi masyarakat menyelenggarakan

fungsi ;

a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas kepala seksi kesehatan

keluarga dan gizi masyarakat

b. Perencanaan program kesehatan keluarga dan gizi masyarakat

meliputi program maternal, program neonatal, program

balita/prasekolah, program usia sekolah/remaja program kesehatan

reproduksi, program kesehatan usia lanjut, program peningkatan

mutu dan kecukupan gizi, program kewaspadaan gizi program

penanggulangan masalah gizi dan program pengelolaan konsumsi

gizi

c. Pelaksanaan perencanaan program kesehatan keluarga dan Gizi

masyarakat yang terdiri dari pelaksanaan program maternal, program

neonatal, program balita/pra sekolah, program usia sekolah/ remaja,

program kesehatan reproduksi, program kesehatan usia lanjut,

program peningkatan mutu dan kecukupan Gizi, program

kewaspadaan Gizi, program penanggulangan masalah gizi dan

program pengelolaan konsumsi Gizi

d. Pelaksanaan bimbingan teknis program kesehatan keluarga dan Gizi

masyarakat yang terdiri dari bimbingan teknis program maternal,

program neonatal,program balita/prasekolah, program usia

sekolah/remaja, program kesehatan reproduksi, program kesehatan

usia lanjut, program peningkatan mutu dan kecukupan gizi, program

16 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur

Tahun 2018

kewaspadaan Gizi, program penanggulangan masalah gizi dan

program pengelolaan konsumsi Gizi

e. Pelaksanaan supervisi kesehatan dan gizi masyarakat yang terdiri dari

program maternal, program neonatal, program balita/prasekolah,

program usia sekolah/remaja, program kesehatan reproduksi,

program kesehatan usia lanjut, program peningkatan mutu dan

kecukupan gizi, program kewaspadaan Gizi, program

penanggulangan masalah gizi dan program pengelolaan konsumsi

Gizi

f. Pemantauan pelaksanaan supervise kesehatan keluarga dan gizi

masyarakat yang terdiri dari bimbingan teknis program maternal,

program neonatal, program balita/ prasekolah, program usia

sekolah/remaja, program kesehatan reproduksi, program kesehatan

usia lanjut, program peningkatan mutu dan kecukupan gizi, program

kewaspadaan Gizi, program penanggulangan masalah gizi dan

program pengelolaan konsumsi Gizi

g. Pengevaluasian pelaksanaan supervise kesehatan keluarga dan gizi

masyarakat yang terdiri dari bimbingan teknis program maternal,

program neonatal, program balita/prasekolah, program usia

sekolah/remaja, program kesehatan reproduksi, program kesehatan

usia lanjut,program peningkatan mutu dan kecukupan gizi,program

kewaspadaan Gizi, program penanggulangan masalah gizi dan

program pengelolaan konsumsi Gizi

17 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur

Tahun 2018

h. Pencatatan dan pelaporan kesehatan keluaarga yang terdiri dari

program maternal, program neonatal, program balita/prasekolah,

program usia sekolah/remaja, program kesehatan reproduksi,

program kesehatan usia lanjut, program peningkatan mutu dan

kecukupan gizi, program kewaspadaan Gizi, program

penanggulangan masalah gizi dan program pengelolaan konsumsi

Gizi

i. Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi kesehatan keluarga dan Gizi

msyarakat

j. Penyusunan laporan kesehatan keluarga dan Gizi Masyarakat

k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan

Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

(1) Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijkan operasional,

bimbingan teknis, supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan

program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

(2) Untuk melaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Kepala seksi promosi

dan pemberdayaan masyarakat menyelenggaraan fungsi :

a. Perencanaan program promosi kesehatan yang meliputi bidang

komunikasi informasi dan edukasi (KIE) kesehatan bidang advokasi,

bidang kemitraan dan bidang potensi sumber daya promosi

kesehatan

18 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur

Tahun 2018

b. Perencanaan program pemberdayaan masyarakat yang meliputi

bidang yang meliputi bidang pengorganisasian masyarakat dan

bidang peningkatan peran serta masyarakat

c. Pelaksanaan program Promosi kesehatan yang meliputi bidang

komunikasi informasi edukasi (KIE) kesehatan bidang advokasi, bidang

kemitraan dan bidang potensi sumber daya promosi kesehatan

d. Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang meliputi

bidang pengorganisasian masyarakat dan bidang peningkatan peran

serta masyarakat

e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi program Promosi

kesehatan yang meliputi bidang komunikasi informasi edukasi (KIE)

kesehatan bidang advokasi, bidang kemitraan dan bidang potensi

sumber daya promosi kesehatan

f. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi program pemberdayaan

masyarakat yang meliputi bidang pengorganisasian masyarakat dan

bidang peningkatan peran serta masyarakat

g. Pemantauan pelaksanaan program Promosi Kesehatan yang meliputi

bidang komunikasi informasi dan edukasi (KIE) Kesehatan, bidang

advokasi, bidang kemitraan dan bidang potensi sumber daya promosi

kesehatan

h. Pemantaun pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang

meliputi bidang pengorganisasian masyarakat dan bidang

peningkatan peran serta masyarakat

19 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur

Tahun 2018

i. Pencatatan dan pelaporan Promosi Kesehatan yang meliputi bidang

komunikasi informasi dan edukasi (KIE) Kesehatan, bidang advokasi,

bidang kemitraan dan bidang potensi sumber daya promosi

kesehatan

j. Pencataan dan pelaporan program pemberdayaan masyarakat yang

meliputi bidang pengorganisasian masyarakat dan bidang

peningkatan peran serta masyarakat

k. Mengevaluasi program Promosi Kesehatan yang meliputi bidang

komunikasi informasi dan edukasi (KIE) Kesehatan, bidang advokasi,

bidang kemitraan dan bidang potensi sumber daya promosi

kesehatan

l. Mengevaluasi program pemberdayaan masyarakat yang meliputi

bidang pengorganisasian masyarakat dan bidang peningkatan peran

serta masyarakat

m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga

Kepala seksi kesehatan lingkuangan, kesehatan kerja,dan olahraga

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan operasional bimbingan teknis dan supervisi, serta

pemantauan,evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan

lingkungan,kesehatan kerja,dan olahraga.

20 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur

Tahun 2018

Untuk melaksanakan tugas sebagaiman yang dimaksud, Kepala seksi

kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga menyelenggarakan

fungsi :

a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas seksi kesehatan lingkungan,

kesehatan lingkuangan, kesehatan kerja dan OR, pelaksanaan

rencana program kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan

olahraga

b. Perencanaan program penyehatan air dan sanitasi dasar program

penyehatan udara tanah dan kawasan, program pengawasan

pangan program pengamanan limbah dan radiasi, program

kesehatan kerja dan program olahraga berdasarkan tugas pokok dan

fungsi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan

c. Pelaksanaan program penyehatan dan sanitasi dasar program

penyehatan udara tanah dan kawasan, program pengawasan

pangan program pengamanan limbah dan radiasi, program

kesehatan kerja dan program olahraga agar pelaksanaan tugas

sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku

d. Pelaksanaan bimbingan teknis program penyehatan air dan sanitasi

dasar program penyehatan udara tanah dan kawasan, program

pengawasan pangan program pengamanan limbah dan radiasi,

program kesehatan kerja dan program olahraga

e. Pelaksanaan supervisi program penyehatan air dan sanitasi dasar

program penyehatan udara tanah dan kawasan, program

21 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur

Tahun 2018

pengawasan pangan program pengamanan limbah dan radiasi,

program kesehatan kerja dan program olahraga

f. Pemantauan pelaksanaan program penyehatan air dan sanitasi dasar

program penyehatan udara tanah dan kawasan, program

pengawasan pangan program pengamanan limbah dan radiasi,

program kesehatan kerja dan program olahraga

g. Pengevaluasian pelaksanaan program penyehatan air dan sanitasi

dasar program penyehatan udara tanah dan kawasan, program

pengawasan pangan program pengamanan limbah dan radiasi,

program kesehatan kerja dan program olahraga

h. Pencatatan dan pelaporan pelaksanaan program penyehatan air

dan sanitasi dasar program penyehatan udara tanah dan kawasan

program pengawasan pangan program pengamanan limbah dan

radiasi program kesehatan kerja dan program olahraga

i. Pengkoordinasian lintas program dan lintas sektor terkait penyehatan

air dan sanitasi dasar program penyehatan udara tanah dan

kawasan, program pengawasan pangan program pengamanan

limbah dan radiasi, program kesehatan kerja dan program olahraga

j. Pembentukan dan pembinaan wilayah sehat serta pemeliharaan

lingkungan

k. Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi kesehatan lingkungan,

kesehatan kerja dan olahraga

l. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas seksi kesehatan lingkungan,

kesehatan kerja dan olahraga

22 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur

Tahun 2018

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan

Kepala Bidang Bencegahan dan Pengendalian Penyakit

Kepala bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dasar

mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

operasional di bidang surveilans dan imunisasi pencegahan dan

pengendalilan penyakit menular, pencegahan dan pengendalilan

penyakit tidak menular serta kesehatan jiwa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala bidang

pencegahan dan pengendalian penyakit menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas bidang pencegah

pencegahan dan pengendalian penyakit

b. Penyiapan perumusan kebijajkan operasional di bidang dibidang

surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit

menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan

kesehatan jiwa

c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang dibidang

surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit

menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan

kesehatan jiwa

d. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan

imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular,

pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan

kesehatan jiwa

23 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur

Tahun 2018

e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan

imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular,

pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan

kesehatan jiwa

f. Pengevaluasian pelaksanaan tugas bidang pencegahan dan

pengendalian penyakit;

g. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang pencegahan dan

pengendalian

h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Membawahi :

a. Kepala seksi surveilans dan imunisasi

b. Kepala seksi pencegahan dan pengendalian Penyakit menular

c. Kepala seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular

dan kesehatan jiwa

Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi

Kepala Seksi Surveilans dan imunisasi mempunyai tugas menyiapkan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional bimbingan teknis dan

supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang surveilans

dan imunisasi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Seksi

pencegahan dan pengendalian penyakit menular menyelengarakan

fungsi :

24 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur

Tahun 2018

a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas seksi pencegahan dan

pengendalian penyakit menular

b. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan

pengendalian penyakit menular langsung meliputi tuberkolosis, Infeksi

saluruan pernafasan akut, HIV AIDS dan penyakit infeksi menular

seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan penyakit

tropis menular langsung, penyakit tular vector dan zonootik terdiri dari

malaria, zoonosis, filariasis dan kecacingan, arbovirosis, vektor dan

binatang pembawa penyakit

c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pencegahan

dan pengendalian penyakit menular langsung meliputi tuberkolosis,

infeksi saluruan pernafasan akut, HIV AIDS dan penyakit infeksi menular

seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan penyakit

tropis menular langsung, penyakit tular vector dan zonootik terdiri dari

malaria, zoonosis, filariasis dan kecacingan, arbovirosis, vektor dan

binatang pembawa penyakit

d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan suvervisi di bidang

pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung meliputi

tuberkolosis, infeksi saluruan pernafasan akut, HIV AIDS dan penyakit

infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran

pencernaan penyakit tropis menular langsung. Penyakit tular vector

dan zonootik terdiri dari malaria, zoonosis, filariasis dan kecacingan,

arbovirosis, vektor dan binatang pembawa penyakit

25 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur

Tahun 2018

e. Pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan

pengendalian penyakit menular langsung meliputi tuberkolosis, infeksi

saluruan pernafasan akut, HIV AIDS dan penyakit infeksi menular

seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan penyakit

tropis menular langsung. Penyakit tular vector dan zonootik terdiri dari

malaria, zoonosis, filariasis dan kecacingan, arbovirosis, vektor dan

binatang pembawa penyakit

f. Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi pencegahan dan

pengendalian penyakit menular

g. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas seksi pencegahan dan

pengendalian penyakit menular

h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular serta

Kesehatan Jiwa

Kepala Seksi Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular

serta kesehatan jiwa mempunyai tugas penyiapan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan operasional bimbingan teknis dan supervisi, serta

pemantuan evaluasi dan pelaoran di bidang pencegahan dan

pengendalian penyakit tidak menular serta kesehatan jiwa

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud kepala seksi

pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta kesehatan

jiwa menyelenggarakan fungsi :

26 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur

Tahun 2018

a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas seksi pencegahan dan

pengendalian penyakit tidak menular serta kesehatan jiwa

b. Penyiapan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit

paru kronik dan gangguan immunologi, jantung dan pembuluh darah,

kangker dan kelainan darah, diabetes melitus dan gangguan

metabolik, gangguan indera dan fungsional, masalah kesehatan jiwa

anak dan remaja kesehatan jiwa dewasa dan usia lanjut, serta

penyalahgunaan NAPZA

c. Pelaksanaan deteksi dini factor resiko penyakit tidak menular

d. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pencegahan dan

pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan immunologi,

jantung dan pembuluh darah, kangker dan kelainan darah, diabetes

melitus dan gangguan metabolik, gangguan indera dan fungsional,

masalah kesehatan jiwa anak dan remaja kesehatan jiwa dewasa dan

usia lanjut, serta penyalahgunaan NAPZA

e. Pelaksanaan kebijakan pencegahan dan pengendalian penyakit paru

kronik dan gangguan immunologi, jantung dan pembuluh darah,

kangker dan kelainan darah, diabetes melitus dan gangguan

metabolik, gangguan indera dan fungsional,masalah kesehatan jiwa

anak dan remaja kesehatan jiwa dewasa dan usia lanjut,serta

penyalahgunaan NAPZA

f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pencegahan dan

pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan immunologi,

jantung dan pembuluh darah, kangker dan kelainan darah, diabetes

27 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur

Tahun 2018

melitus dan gangguan metabolik, gangguan indera dan fungsional,

masalah kesehatan jiwa anak dan remaja kesehatan jiwa dewasa dan

usia lanjut, serta penyalahgunaan NAPZA

g. Pemantauan evaluasi dan pelaporan bidang pencegahan dan

pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan immunologi,

jantung dan pembuluh darah ,kangker dan kelainan darah, diabetes

melitus dan gangguan metabolik, gangguan indera dan fungsional,

masalah kesehatan jiwa anak dan remaja kesehatan jiwa dewasa dan

usia lanjut, serta penyalahgunaan NAPZA

h. Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi pencegahan dan

pengendalian penyakit tidak menular serta kesehatan jiwa ;

i. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas seksi pencegahan dan

pengendalian penyakit tidak menular serta kesehatan jiwa

j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan

Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan

Kepala bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan mempunyai

tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional

di bidang pelayan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan

termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional,

kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia

kesehatan:

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala bidang

pelayanan dan sumber daya kesehatan menyelenggarakan fungsi;

28 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur

Tahun 2018

a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan

kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk

peningkatan mutu nya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian,

alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan

b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan

kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk

peningkatan mutu nya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian,

alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan

c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan

kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk

peningkatan mutu nya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian,

alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan

d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan

primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutu

nya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan

dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan

e. Pelaksanan tugas kedinasan lain yang di berikan atasan

Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan membawahi ;

a. Kepa la seksi pelayanan kesehatan

b. Kepala seksi kefarmasian Alkes dan PKRT

c. Kepala seksi sumber daya manusia kesehatan

29 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur

Tahun 2018

Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan

Kepala seksi pelayanan kesehatan mempunyai tugas penyiapan

perumusan dan Pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis

dan supervisi, pemantauan evaluasi dan pelaporan serta peningkatan

mutu fasyankes di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan

kesehatan rujukan serta pelayanan kesehatan tradisonal.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi

Pelayanan Kesehatan Menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Kesehatan

b. Pelaksanaan kegiatan Manajemen Puskesmas, Manajemen Fasilitas

Kesehatan lainnya (Klinik, DPM/Dokkel)

c. Pemantauan / pengawasan Manajemen Rumah Sakit (Pemerintah

dan swasta)

d. Pengelolaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan

e. Perumusan, pemantauan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan

kesehatan Tradisional Empiris

f. Perumusan, pemantauan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan

kesehatan Tradisional Komplementer

g. Perumusan, pemantauan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan

kesehatan Tradisional integrase

h. Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB) di daerah DTPK

i. Pelaksanaan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Gigi dan mulut

j. Pelaksanaan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Inder

k. Pelaksanaan Program JKN-KIS

30 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur

Tahun 2018

l. Perumusan dan pelaksanaan Program jamkesda

m. Intergrasi BPJS

n. Pelaksanaan Koordinasi LP /LS Program Pelayanan Kesehatan Dasar

(PMI, BPJS, Dinas Sosial dan Biro Kesra);

o. Pengelolaan Program Medis Dasar, Medis Spesialistik dan Medik

Keperawatan

p. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Kesehatan

q. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Kesehatan

r. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan atasan.

Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT

Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT mempunyai tugas penyiapan

prumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan

supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang

pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Kefarmasian, Alkes dan

PKRT

b. Perumusan pelaksanaan kegiatan Kefarmasian, Alkes dan PKRT

c. Pelaksanaan kajian Teknis dan Rekomendasi pengakuan PBF cabang

dan cabang PAK

d. Persetujuan dan Rekomendasi pergantian pimpinan, penanggung

jawab, penambahan atau perubahan Gudang PBF dan PBF cabang

31 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur

Tahun 2018

e. Penerbitan izin usaha Kecil obat tradisional

f. Penerbitan surat Keterangan penyuluhan perusahaan rumah tangga

Alkes dan PKRT

g. Pelaksanaan bimbingan Teknis dan supervisi pemantauan, evaluasi

dan pelaoran terhadap PBF dan PBF cabang, PAK

h. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi

dan pelaoran narkotika psikotrapika, terhadap unit pelayanan

kab/kota

i. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan

makanan minuman terhadap industry rumah tangga pangan (IRTP)

dan makanan jajanan anak sekolah (MJAS)

j. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi,

pemantauan, evaluasi dan pelaporan obat tradisonal, UJG, UJR, UKOT,

UMOT

k. Penyusunan rencana kebutuhan obat (RKO) Buffer stock dan obat

program (TIBI, HIV, Malaria, Diare, vilariasis, Gizi, vaksin, KIA, frambusia,

keswa, kusta, hepatitis );

l. Pelaksanaan pengadaan, penerimaan penyimpanan, pendistribusian,

pemusnahan obat buffer stock dan program.

m. Pencatan dan pelaporan obat buffer stock dan program.

n. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, Evaluwasi Penggunaan Obat

Rasional dan Pelayaan Kefarmasian

o. Pelaksaan pengumpulan data, validasi data dan pemutakhiran data

terkait data kefarmasian tingkat kabupaten

32 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur

Tahun 2018

p. Penerbitan surat tanda regretasi tenagga teknis ke permasiaan

(STRTTK).

q. Pengevaluasian pelaksanan tugas Seksi Kepermasianalkes dan PKRT

r. Penyusunan leporan pelaksanaan tugas seksi kepermasian, alkes, dan

PKRT dan

s. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atassan.

Kepala Seksi Sumber Daya Manusi Kesehatan

Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas

penyiapan perumusan dan Pelaksaan kebijakan Operasional, bimbingan

teknis dan superfisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang

sumber daya manusia kesehatan.

Untuk melaksakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala seksi sumber

daya manusia kesehatan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana pelaksaan tugas seksi sumber daya manusia

kesehatan;

b. Perencanaan dan pengelola kegiatan Pendidikan dan pelatihan

tenaga kerja serta pendayagunaan tenaga kesehatan

c. Penyusunan rencana kebutuhan diklat dan tegana kesehatan sesuai

dengan bidang ahlinya

d. Pelaksaan analisis dan evaluasi Pendidikan dan pelatihan tenaga

kesehatan

e. Pelaksanaan bimbingan dan memfasilitasi pelaksanaan diklat tenaga

kesehatan

33 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur

Tahun 2018

f. Pengumpulan data, mengolah dan menganalisa serta

menginformasikan hasil registrasi dan akreditasi dibidang kesehatan

g. Pengelolan mutu layanan di FKTP dan FKTL

h. Pelaksanaan Akreditasi FKTP dan FKTL

i. Pelaksanaan registrasi SDM Kesehatan

j. Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi sumber daya manusia

kesehatan

k. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas seksi sumber daya manusia

kesehatan

l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

2.4 Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pemerintah telah memberikan wewenangnya kepada Dinas, Badan,

Kantor yang memiliki Tugas, Pokok dan Fungsi masing – masing SKPD yang

berhubungan langsung baik dengan masyarakat dari segi fisik maupun

non fisik yang telah tertata dan tersusun dengan baik untuk kedepan

dalam memberikan pelayanan kesehatan semaksimal mungkin yakni Dinas

Kesehatan Kabupaten Kaur serta kajian lingkungan yang akan dihadapi

kedepan serta pemasalahan - permasalahan kedepan.

2.4.1 PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS

A. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, swasta dan masyarakat

madani dalam pembangunan kesehatan melalui kerjasama

nasional dan global

34 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur

Tahun 2018

Mendorong kerjasama nasional dan global, antara masyarakat,

antara kelompok, serta antara lembaga dalam rangka

pembangunan berwawasan kesehatan: memantapkan peran

masyarakat termasuk swasta sebagi subjek atau penyelenggaraan

dan pelaku pembangunan kesehatan: meningkatkan upaya

kesehatan berbasis masyarakat dan mensinergikan system

kesehatan modern dan asli Indonesia: menerapkan promosi

kesehatan yang efektif memanfaatkan sector kesehatan.

B. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau,

bermutu dan berkeadilan, seta berbasis bukti: dengan

pengutamaan pada upaya promotif – preventif.

Pemenuhan pelayanan kesehatan dasar kuratif termasuk layanan

kesehatan rujukan bagi seluruh masyarakat yang didukung dengan

kemudahan akses baik jarak maupun pembiyaan ; memfokuskan

paya upaya percepatan pembanguan kesehatan di daerah

tertinggal perbatasan dan kepulauan terluar (DTPK) agar

mendapatkan kesempatan yang sama dalam pelayanan

kesehatan dan berkurangnya disparatis status kesehatan antar

wilayah: mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk

meningkatkan kualitas manusia yang sehat ( Fisik, mental, sosial ).

c. Meningkatkan pembiyaan pembanguan kesehatan terutama untuk

mewujudkan jaminan sosial kesehatan nasional

35 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur

Tahun 2018

Lebih memantapkan pentaan sub system pembiyaan kesehatan kea

rah kesiapan konsep, kelembagaan, dan dukungan terhadap

penerapan jaminan kesehatan sosial; menyusun perencaaan

pembiyaan dengan jaminan ketersediaan data dan singkronisasi

kebijakan dan alokasi anggaran; menghimpun sumber–sumber

danan baik dari pemerintah pusat dan daerah, juga peningkatan

peran masyarakat swasta untuk menjamin tersedianya pembiyaan

kesehatan dalam jumlah yang cukup, utamanya dalam

menjalankan uyapa preventif dan promotif dan terlaksananya

program – program unggulan/ prioritas nasional.

D. Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan

yang merata dan bermutu

Pemenuhan SDM kesehatan yang mencukupi dalam jumlah, jenis

dan kualitasnya, serta terdistribusi secara efektif sesuai dengan

kepentingan masyarakat secara adil, utamanya di DTPK dan daerah

bermasalah kesehatan; mengedepankan upaya pengembangan

SDM kesehatan yang berkualitas dan berdaya saing dengan lebih

memantapkan system mutu (upaya, pengawasan, audit),

standarisasi dan sertifikasi; serta memudahkan akses SDM kesehatan

terhadap pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan;

mengebangkan kode etik profesi serta meningkatkan pembianaan

dan pengawasan SDM Kesehatan yang diiringi dengn upaya

36 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur

Tahun 2018

mensejahterakan dalam rangka meningkatkan profesionalisme SDM

Kesehatan.

E. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat

dan alat kesehatan serta menjamin keamanan/khsiat, kemanfaatan,

dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan

Menjamin ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat

melalui peningkatan akses obat bagi masyarakat luas serta

pemberian dukungan untuk pengembangan industry farmasi di

dalam negeri sebagai upaya kemandirian di bidang kefarmasian;

penggunaan obat yang rasional dengan palayaan kefarmasian

yang bermutu;

F. Meningkatkan manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan,

berdayaguna dan berhasil guna untuk memantapkan desentralisasi

kesehatan yang bertanggung jawab

Meningkatkan manajemen kesehatan dengan focus pada

pembenahan perencanaan kebijakan dan pembiyaan serta hukum

kesehatan dengan dukungan data dan informasi yang lengkap,

akurat dan mutakhir; penerapan kebijakan pembangunan

kesehatan juga meliputi swasta dan masyarakat;’ memantapkan

penyelenggaraan SKN; melaksanakan desentralisasi yang efektif di

bidang kesehatan termasuk menata dan member dukungan bagi

pengembangan organisasi yang efektif dan kepemimpinan daerah.

37 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur

Tahun 2018

2.5 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

Di Kabupaten Kaur memang telah mengalami kemajuan penting dalam

meningkatkan kualitas penduduk, namun demikian masih banyak

masalah yang harus di pecahkan, dalam tantangan baru muncul

sebagai akibat perubahan sosial ekonomi dan budaya agar masyarakat

memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas, permasalah tersebut

antara lain:

1. Terjadinya desparitas status kesehatan, meskipun Kabupaten Kaur

kualitas kesehatan masyarakat meningkat, akan terjadi desparitas

status kesehatan, angka kematian bayi dan angka kematian balita

pada golongan termiskin adalah lebih tinggi dari golongan terkaya,

selain itu angka kematian ibu melahirkan lebih tinggi di daerah

pedesaan serta pada penduduk dengan tingkat pendidikan rendah.

Persentase anak balita yang status gizi buruk dan kurang di daerah

pedesaan dan daerah tertinggal lebih tinggi dibanding daerah di

perkotaan. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih

pada golongan terkaya, juga lebih tinggi dibanding dengan golongan

termiskin, cakupan imunisasi pada golongan miskin adalah lebih

rendah dari golongan kaya.

2. Terjadinya Beban Ganda Penyakit

Pola penyakit yang diderita masyarakat sebagian besar adalah

penyakit menular seperti: TBC, ISPA, Malaria, Diare dan Penyakit kulit,

pada waktu bersamaan terjadi peningkatan penyakit tidak menular

38 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur

Tahun 2018

seperti: penyakit jantung dan pembuluh darah, serta Diabetes Melitus,

dengan demikian telah terjadi transisi epidemiologi dalam

menghadapi beban gandan pada waktu yang bersamaan (Doble

Gardan). Dengan terjadinya beban ganda yang diikuti dengan

meningkatnya jumlah penduduk, serta perubahan structural penduduk

yang ditandai dengan meningkatnya penduduk usia produktif dan usia

lanjut, akan mempengaruhi jumlah dan jenis pelayanan kesehatan

yang dibutuhkan masyarakat dimasa yang akan datang.

3. Kinerja Pelayanan Yang Rendah

Faktor utama penyebab terjadinya angka kematian bayi di Kabupaten

Kaur sebenarnya dapat dijangkau dengan intervensi yang dapat

dijangkau dengan sederhana, oleh karena itu kinerja pelayanan

kesehatan merupakan salah satu factor yang penting dalam upaya

peningkatan kualitas kesehatan penduduk, masih rendahnya kinerja

pelayanan kesehatan dapat dilihat dari beberapa indicator seperti:

proporsi pertolongan. Rendahnya persalinan oleh tenaga kesehatan,

proporsi bayi yang mendapatkan imunisasi campak, proporsi

penemuan kasus (Case Detaction Rate) TB Paru. Serta persalinan yang

masih tolong oleh dukun dengan kebijakan dari Kementerian

Kesehatan Pertolongan Persalinan hanya dilakukan oleh bidan tanpa

terkecuali.

4. Perilaku Masyarakat Yang Kurang Hidup Bersih dan Sehat

Perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat merupakan salah satu

factor penting untuk mendukung pentingnya status kesehatan.

39 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur

Tahun 2018

Beberapa perilaku masyarakat untuk mendukung peningkatan status

kesehatan. Beberapa perilaku masyarakat yang kurang sehat antara

lain dapat dilihat melalui kebiasaan merokok, pemberian Air Susu Ibu

(ASI) eksklusif dan gizi lebih pada balita. Persentase rumah sehat ber

PHBS, persentase desa yang garan beryodium baik.

5. Rendahnya kondisi kesehatan lingkungan

Salah satu factor penting lainnya yang berpengaruh terhadap derajat

kesehatan masyarakat adalah kondisi lingkungan yang tercermin

antara lain dari akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi

dasar.

6. Rendahnya Kwalitas

Pemerataan akan keterjangkauan pelayanan kesehatan serta kualitas

pelayanan kesehatan yang masih belum memenuhi harapan

masyarakat.

7. Terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi tidak merata di setiap

Puskesmas se-Kabupaten Kaur dalam hal tenaga kesehatan

Kabupaten Kaur, hingga tahun 2011 di Kabupaten Kaur, berpindah nya

tenaga kesehatan ke luar daerah atau Propinsi dengan alas an turut

suami. Juga minimnya Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis

diKabupaten Kaur.

40 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur

Tahun 2018

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KERBIJAKAN NASIONAL

Renja ini sudah mengacu pada program nasional dan menjadi menjadi

bahan acuan agar kegiatan Dinas Kesehtaan dapat berjalan dengan

baik dengan dukungan dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan

swasta, yang ingin membangun dalam bidang kesehatan serta dana

yang maksimal untuk pelayanan kesehatan dari segi fisik maupun non

fisik agar capaian dari Presiden Republik Indonesia “ Nawacita “ dengan

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yakni “ Kabupaten Kaur

Yang Mandiri dan Sejahtera”.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Meningkatkan pembangunan Nasional yang berwawasan kesehatan

dengan tersedianya pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan

terjangkau bagi setiap orang yang didukung oleh tenaga kesehatan

yang berkwalitas, bermoral dan beretika serta melibatkan peran serta

aktif masyarakat, LSM dan swasta dalam menciptakan lingkungan hidup

sehat untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal di wilayah

Kabupaten Kaur.

3.3 Program dan Kegiatan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

41 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur

Tahun 2018

a. Pelayanan Surat Menyurat

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik

c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas

Operasional

d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

f. Penyediaan Alat Tulis Kantor

g. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan

Kantor

i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan

j. Penyediaan Makanan dan Minuman

k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultansi Keluar Daerah

l. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultansi Dalam Daerah

m. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

n. Penyediaan Jasa Publikasi Media Cetak dan Elektronik

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pembangunan Gedung Kantor

b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

d. Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor

e. Pemeliharaan Instalasi Listrik Dan Telepon

f. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Dinas Operasional

g. Rehabilitasi Berat/Sedang Kendaraan Dinas Operasional

42 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur

Tahun 2018

h. Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a. Pengendalian dan Penetapan Angka Kredit

b. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Fungsional

Kesehatan

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Pencapaian Kinerja dan Keuangan

a. Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan iktisar realisasi kinerja

SKPD

b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

c. Penyusunan Pelaporan keuangan Triwulan

d. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

5. Program Perencanaan Target Kinerja/Capaian Kinerja dan

Keuangan

a. Penyusunan Renja/ RKT

6. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan.

a. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

b. Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan

c. Peningkatan Mutu Obat dan Perbekalan Kesehatan

d. Pengadaan Sarana Penunjang Gedung Farmasi

7. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

a. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin dan Jaringannya

b. Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan

c. Revitalisasi Sistem Kesehatan

43 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur

Tahun 2018

d. Peningkatan Kesehatan Masyarakat

e. Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah

Kesehatan

f. Penyediaan Biaya Oparasional dan Pemeliharaan

g. Penyelenggaraan Penyehatan Lingungan

h. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

i. Pengadaan Sarana Penunjang Pelayanan Kesehatan

j. Pembinaan Kesehatan Daerah-Daerah Terpencil dan

Kepulauan (DTPK)

k. Pemeliharaan & Pengembangan Obat Tradisional Apotik Hidup/

berbal

l. Penyelenggaraan STBM

m. Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

n. Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan

o. Penyelenggaraan Kesehatan Kerja dan Olahraga

8. Program Pengawasan Obat dan Makanan

a. Peningkatan Kapasitas Laboratorium Pengawasan Obat dan

Makanan

b. Pengawasan Obat dan Makanan

9. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia

a. Pengembangan Standarisasi Tanaman Obat Bahan Alam

Indonesia

b. Pengembangan Sistem dan Layanan Informasi terpadu

44 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur

Tahun 2018

10. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

b. Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup

Sehat

c. Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat

d. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

e. Pembentukan dan Pembinaan Desa Siaga

f. Sosialisasi Bahaya Merokok Bagi Kesehatan

g. Pembinaan Model Sekolah Sehat

h. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

11. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

a. Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi

b. Pemberian Makan Tambahan dan Vitamin

c. Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar

Gizi

d. Pendampingan Balita Gizi Buruk dan Kurang

e. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

f. Peningkatan Kualitas Gizi Masyarakat

g. Pendamping Pemberian FE Remaja Putri

12. Program Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit Menular

a. Penyemprotan/ Fogging Sarang Nyamuk

b. Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah

c. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Menular

45 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur

Tahun 2018

d. Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan

Wabah

e. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

g. Penyelenggaraan Pencegahan dan Pembrantasan Wabah

h. Pelayanan Vaksinasi Jama'ah Haji

i. Penanggulangan HIV/AIDS

j. Penanggulanagan dan Pemberantasan Penyakit Filariasis (Kaki

Gajah)

13. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

a. Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan

b. Pembangunan Dan Pemutakhiran Data Dasar Standar

Pelayanan Kesehatan

c. Penyusunan SP2TP

d. Penyusunan Naskah Akademis Standar Pelayanan Kesehatan

e. Penyusunan Standar Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan

f. Penyusunan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Tingkat

Puskesmas

g. Penyusunan SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan

14. Program Pengadaan Peningkatan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Pustu dan Jaringanya

a. Pembangunan Puskesmas

b. Pengadaan Puskesmas Keliling

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas

d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

46 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur

Tahun 2018

e. Pembangunan Pos Kesehatan Desa

f. Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas

g. Peningkatan Puskesmas Menjadi Puskesmas Rawat Inap

15. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita

a. Penyuluhan Kesehatan Anak Balita

b. Palatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita

c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

d. Pendataan dan Penelitian Kematian Neonatus, Bayi dan Balita

e. Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak (SDIDTIK)

f. Tatalaksana Kekerasan Terhadap Anak

g. Pembinaan Orientasi SHK

16. Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak

a. Perawatan Secara Berkala Bagi Ubu Hamil Bagi Keluarga

Kurang Mampu

b. Pertolongan Persalinan Bagi Ibu dari Keluarga Kurang Mampu

c. Pembinaan Program Kesehatan Ibu

d. Audit Maternal Pranatal

e. Pertemuan Kemitraan Bidan dan Dukun

f. Pembinaan Kegiataan Program Usila Di Puskesmas

g. Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan Dalam Penerapan

Ibu Hamil

17. Program Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit Tidak Menular

a. Deteksi Dini Faktor Penyakit Tidak Menular

b. Peningkatan Kapasitas Kader Posbindu PTM

47 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur

Tahun 2018

BAB IV

RENCANAN KERJA DAN SASARAN PERANGKAT

DAERAH

4.1 STRATEGI

Strategi pembangunan kesehatan untuk mewujudkan visi pembangunan

kesehatan yaitu:

a. Pembangunan berwawasan kesehatan

b. Profesionalis memasyarakat

c. Jaminan pemeliharaan kesehatan

d. Desentralisasi

e. Peningkatan akses masyarakat terhadap kesehatan yang berkualitas,

merata dan terjangkau.

4.2 KEBIJAKAN

Arah kebijakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Kaur meliputi:

- Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan

- Pengadaan Motor Sehat

- Peningkatan upaya kesehatan masyarakat miskin dan wilayah

tertinggal (pemerataan penggunaan Askes Gakin)

- Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Posyandu

- Peningkatan dan Perbaikan Gizi masyarakat dan sosialisasi kesehatan

lingkungan dan pola hidup sehat sejak usia dini.

- Pemenuhan tenaga medis Khusus di Wilayah Terpencil

48 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur

Tahun 2018

- Pengembanga Apotek Hidup

- Pengembangan Sarana Informasi Kesehatan Ibu dan Anak

Pembangunan kesehatan di Kabupaten Kaur mempriorotaskan

peningkatan mutu kesehatan melalui beberapa kegiatan:

a. Mewujudkan kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan

b. Mewujudkan kekurangan tenaga kesehatan

c. Mewujudkan peningkatan propesionalisme tenaga kesehatan.

d. Mewujudkan Kesehatan yang merata

49 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur

Tahun 2018

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dokumentasi rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur disusun

berdasarkan stakeholder untuk mewujudkan masyarakat sehat yang

diwujudkan dalam misi sebagai berikut :

a. Menggerakan pembangunan berwawasan kesehatan

b. Mendorong kemandirian hidup sehat, memelihara dan

meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat

serta lingkungannya.

c. Memelihara dan meningkatkan mutu pemerataan dan

keterjangkauan pelayanan kesehatan.

d. Meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam

pembangunan kesehatan.

Hal diatas dirumuskan dengan mempertimbangkan factor-faktor

pendukung yang potensial dan memperkirakan hambatan yang

mungkin terjadi, adapun hasil yang diharapkan melalui

penyelenggaraan pembangunan Kesehatan di Kabupaten Kaur

adalah kemandirian masyarakat di bidang kesehatan selanjutnya,

renja ini diharapkan menjadi pedoman umum dalam

menyelenggarakan pembangunan di bidang kesehatan di Kabupaten

Kaur. Namun demikian mengingat perubahan lingkungan bersifat

50 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur

Tahun 2018

global dan kemajuan teknologi serta perkembangan informasi yang

sangant cepat maka renja ini perlu dikaji secara periodic untuk

disesuaikan dengan kemajuan zaman yang terjadi.

B. Rekomendasi

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur tahun 2016 – 2021 yang

mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan kegiatan

yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan

pembangunan Kesehatan Kabupaten Kaur untuk melaksanakan tugas

pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan daerah nomor 26 Tahun

2012 Tanggal 10 Juli 2012 dan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaannya

akan dijadikan tolak ukur bahan pertanggung jawaban akhir tahun

anggaran.

Oleh karena itu renja ini wajib dijadikan bahan acuan bagi setiap

aparatur kesehatan baik Kabupaten, Puskesmas/ Kecamatan serta harus

dilaksanakan dengan rasa kedisiplinan dan bertanggung jawab bersama

masyarakat serta pihak swasta.

51 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur

Tahun 2018

52 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur

Tahun 2018

A. SUMBER DAYA SKPD

Pembangunan Kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu

hak dasar rakyat, yaitu hak rakyat untuk memperoleh Askes atas

kebutuhan pelayanan kesehatan juga harus di pandang sebagai suatu

investasi dalam kaitannnya, untuk mendukung peningkatan kwalitas

sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi, serta memiliki peran

penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan hal-hal yang

bersifat dengan Pelayanan Kesehatan. Yang dananya bersumber dari

APBD I, APBD II, maupun dari Pusat yang aliran dananya digunanakan

dalam bentuk Fisik maupun Non Fisik yang disesuaikan dengan tugas,

fungsi dan pokok Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur.

Yang mana tenaga Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur yang telah memiliki

kemampuan dan pengalaman dalam nenghadapai permasalahan baik

di lapangan maupun di kantor, serat telah mengikuti pelatiahan yang

diadakan baik dari Pemerintah Provinsi Yakni Dinas Kesehatan Propinsi

Bengkulu, juga dari Kementrian Kesehatan yang ada di Pusat, maka

sumber daya Dinas Kesehatan telah memiliki kemampuan yang dapat

disalurkan ke pada masyarakat maupun kader yang setia dalam

membantu Tenaga Kesehatan dalam pelaksanaan Posyandu Di Desa –

Desa.

Dalam Hal memberikan pelayaan Dinas Kesehatan telah memiliki

Puskesmas yakni perpanjangan Dinas Kesehatan dalam memberikan

Pelayanan Kesehatan yang berada di setiap Kecamatan agar

mempermudah masyarakat dalam melaksanakan pengobatan.

53 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur

Tahun 2018

B. KINERJA PELAYANAN SKPD

Kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur

sudah menjadi kegiatan rutin dinas yang tepatnya pelayanan kesehatan

dan lain-lian yang sifatnya memberikan pelayanan semaksimal mungkin,

juga perencanaan yang matang dan tetap sasaran yang dibutuhkan

oleh masyarakat sekeling Khususnya Masyarakat Kabupaten Kaur dari

segi pelayanan, Infra Struktur, Operasional, yang semua kegiatan

perencanaan sudah dirancanakan jauh sebelumnya.

Dengan Visi, Misi dan Tujuan yang telah dipaparkan olek paraturan

undang –undang dan peraturan Pemerintah Propinsi. Serat Visi dan Misi

Bupati Kaur 2011- 2016 yang dalam misinya “Revitalisasi Pelayanan

Kesehatan Masyarakat, Pembangunan Sarana Kesehatan di Daerah

Terpencil” itu akan menjadi acuan Dinas Kesehatan dalam memberikan

pelayanan kesehatan semaksimal mungkin dangan acuan dari Visi, Misi

Bupati Kaur untuk pembanguan di Bidang Kesehatan dimasa yang akan

datang.

Bagian Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur dapat menunjakan pelayanan

SKPD yang semaksimal mungkin dalam memberikan pelayanan ke

masyarakat dan itupun dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar. Agar

palayan kesehatan dapat diakui dengan adanya Dinas Kesehatan.

54 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur

Tahun 2018

2. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN

HIDUP STRATEGIS

55 Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur

Tahun 2018

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator KInerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur memiliki program

yang tepat untuk di manfaatkan dalam memberikan pelayanan Kesehatan

yang program tersebut telah ditentukan dari Pemerintah Daerah. Dengan

tujuan dan sasaran yang tepat dan dapat dinikmati oleh masyarakat.

Ada berapa program yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan yang

meliputi beberapa program yakni :

1. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

2. Pencegahan dan pemberantasan penyakit

3. Upaya kesehatan perorangan

4. Perbaikan gizi masyarakat

5. Sumberdaya manusia kesehatan

6. Obat dan perbekalan kesehatan

7. Pengawasan obat dan makanan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

Target Renja

Perangkat

Daerah Tahun (n-

2)

Realisasi Renja

Perangkat

Daerah Tahun (n-

2)

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s.d

Tahun Berjalan

(Tahun n-1)

Tingkat Capaian

Realisasi target

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1.02 Urusan Pemerintah

1.02 1.02.01 Bidang Urusan Kesehatan

1.02 1.02.01 01Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.02 1.02.01 01 01 Penyediaan Jasa Surat MenyuratTerkelolanya Pelayanan Administrasi Surat

Menyurat 5000 Surat 1200 Surat 1200 Surat 1200 Surat 100% 1200 Surat 1200 Surat 100%

1.02 1.02.01 01 02Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air

dan Listrik

Pelayanan Administrasi Perkantoran Dapat

Berjalan Dengan Baik

5 Unit Spedy, 4 Unit

Listrik

3 Unit Spedy, 3 Unit

Listrik

3 Unit Spedy, 3

Unit Listrik

3 Unit Spedy, 3

Unit Listrik 100% 1 Paket 1 Paket 100%

1.02 1.02.01 01 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas Operasional

Terpeliharanya Kendaraan Dinas

Operasional dan Perizinan

20, STNK Mobil, 15

STNK Motor

8, STNK Mobil, 10

STNK Motor

8, STNK Mobil,

10 STNK Motor

8, STNK Mobil,

10 STNK Motor100% 1 Orang 1 Orang 100%

1.02 1.02.01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terkelolanya Administrasi Keuangan SKPD 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

1.02 1.02.01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan KantorTerciptanya Kebersihan Gedung dan

Lingkungan Kantor

10 Dinas Kesehatan,

16 Puskesmas

8 Dinas Kesehatan,

16 Puskesmas

8 Dinas

Kesehatan, 16

Puskesmas

8 Dinas

Kesehatan, 16

Puskesmas

100%38 Tenaga Harian

Lepas

38 Tenaga Harian

Lepas100%

1.02 1.02.01 01 10 Penyediaan alat Tulis Kantor Terpenuhinya Kebutuhan Kantor 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 1 Tahun 1 Tahun 100%

1.02 1.02.01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanTerpenuhinya Bahan Bacaan dan

Penggandaan

250 Blok 50000

Lembar

100 Blok 37500

Lembar

100 Blok 37500

Lembar

100 Blok 37500

Lembar100% 52256 Lembar 52256 Lembar 100%

1.02 1.02.01 01 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/

Penerangan Bangunan Kantor

Disediakannya Komponen Instalasi Listrik

dan Penerangan 4 Bangunan Gedung 3 Bangunan Gedung

3 Bangunan

Gedung

3 Bangunan

Gedung100% 5 Rol 5 Rol 100%

1.02 1.02.01 01 15Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangMeningkatnya Sumber Daya Aparatur 15000 Examplar 8800 Examplar 8800 Examplar 8800 Examplar 100% 8800 Examplar 8800 Examplar 100%

1.02 1.02.01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Meningkatnya Kinerja Aparatur 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 47 Pegawai 47 Pegawai 100%

1.02 1.02.01 01 18Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar

Daerah

Senerginya Program Kegiatan Pemerintah

Daerah/ Propinsi/ Pusat100 Orang 25 Orang 25 Orang 25 Orang 100% 20 Kali 20 Kali 100%

1.02 1.02.01 01 19Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah

Senerginya Program Kegiatan Antar SKPD

dan Puskesmas250 Kali 192 Kali 192 Kali 192 Kali 100% 55 Orang Hari 55 Orang Hari 100%

1.02 1.02.01 01 20 Penyediaan Jasa Keamanan KantorTerciptanya Keamanan Gedung dan

Lingkungan Kantor 3 Orang 3 Orang 3 Orang 3 Orang 100% 3 Orang 3 Orang 100%

1.02 1.02.01 01 21Penyediaan Jasa Publikasi Media Cetak dan

ElektronikTerpenuhinya Jasa Publikasi Melalui Media 50 Kali 20 Kali 20 Kali 20 Kali 100% 12 Kali 12 Kali 100%

1.02 1.02.01 02Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.02 1.02.01 02 02 Pembangunan Gedung Kantor Adanya Prasarana Dinas Kesehatan

1 Unit Garasi Mobil,

1 Unit Sumur Bor, 1

Unit Pelapis Tebing

Dinkes. 1 Unit

Pelapis Tebing P4TO

0 0 0 0% 0 0 0

1

KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah

dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)

Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra Perangkat

Daerah) Tahun

2021

Target Program

dan Kegiatan

(Renja

Perangkat

Daerah Tahun n-

1)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra Perangkat Daerah s.d

Tahun Berjalan

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2021

Provinsi Bengkulu Kabupaten Kaur

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s.d dengan Tahun (n-

3)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun Lalu (n-2)

Target Renja

Perangkat

Daerah Tahun (n-

2)

Realisasi Renja

Perangkat

Daerah Tahun (n-

2)

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s.d

Tahun Berjalan

(Tahun n-1)

Tingkat Capaian

Realisasi target

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)1

KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah

dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)

Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra Perangkat

Daerah) Tahun

2021

Target Program

dan Kegiatan

(Renja

Perangkat

Daerah Tahun n-

1)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra Perangkat Daerah s.d

Tahun BerjalanRealisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s.d dengan Tahun (n-

3)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun Lalu (n-2)

1.02 1.02.01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Adanya Sarana Prasarana Dinas Kesehatan

1 Paket Meja Rapat,

50 Buah Kursi Kerja,

5 Unit AC, 1 Paket

CCTV

3 Leptop, 4 Printer

1 Paket Meja

Rapat, 50 Buah

Kursi Kerja, 5

Unit AC, 1 Paket

CCTV

1 Paket Meja

Rapat, 50 Buah

Kursi Kerja, 5

Unit AC, 1 Paket

CCTV

100% 1 Paket Gordy 1 Paket Gordy 100%

1.02 1.02.01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terpenuhinya Peralatan Gedung Kantor4 Lemari, 4 Kursi, 1

Paket Sound System4 Lemari, 4 Kursi

1 Paket Sound

System

1 Paket Sound

System100% 0 0 0

1.02 1.02.01 02 24Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/OperasionalTerpenuhinya Kendaraan Dinas Siap Pakai 8 Mobil, 10 Motor 8 Mobil, 10 Motor 8 Mobil, 10 Motor 8 Mobil, 10 Motor 100% 20 Unit 20 Unit 100%

1.02 1.02.01 02 25 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Meningkatkan Pelayanan Dinas Kesehatan 10 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 100% 0 0 0

1.02 1.02.01 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

1.02 1.02.01 05 04Pengendalian,Penilaian dan Penetapan Angka

Kredit

Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional

Dapat Berjalan Dengan Baik 5 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 100% 2 Kali 2 Kali 100%

1.02 1.02.01 06

Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan

Keuangan

1.02 1.02.01 06 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Iktisar

Realisasi Kinerja SKPD

Terselesaikannya IKU, RKPD, LAKIP,

Tapkin, LPPD, Ikhtisar Kinerja, Renja 7 Buku 4 Buku 4 Buku 4 Buku 100% 4 Triwulan 4 Triwulan 100%

1.02 1.02.01 06 04 Penyusunan Keuangan akhir tahunTerselesaikannya Laporan Keuangan Akhir

Tahun 1 Kali Laporan 1 Kali Laporan 1 Kali Laporan 1 Kali Laporan 100% 1 Kali Laporan 1 Kali Laporan 100%

1.02 1.02.01 06 05 Penyusunan Laporan Keuangan PertriwulanTerselesaikannya Laporan Keuangan

Triwulan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 100% 5 Buah 5 Buah 100%

1.02 1.02.01 06 06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Diketahuinya Capaian Program Kerja 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 4 Triwulan 4 Triwulan 100%

1.02 1.02.01 07Program Perencanaan Target

Kinerja/Capaian Kinerja dan Keuangan

1.02 1.02.01 07 04 Penyusunan Renja/ RKTDisusunnya Rencana Kerja Bidang

Kesehatan Tahun Anggaran 2017 1 Buah Dokumen 1 Buah Dokumen 1 Buah Dokumen 1 Buah Dokumen 100% 1 Buah Dokumen 1 Buah Dokumen 100%

1.02 1.02.01 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1.02 1.02.01 15 01 Pengadaan Obat dan Perbekalan KesehatanTerpenuhinya Kebutuhan Obat-Obatan

Puskesmas Kebupaten Kaur16 Puskesmas 16 Puskesmas 16 Puskesmas 16 Puskesmas 100%

2 ( 1 Paket Obat

dan 1 Perbekalan

Kesehatan)

2 ( 1 Paket Obat

dan 1 Perbekalan

Kesehatan)

100%

1.02 1.02.01 15 04Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan

Kesehatan

Terlakasananya Peningkatan Pemerataan

Obat dan Perbekalan Kesehatan 16 Puskesmas 16 Puskesmas 16 Puskesmas 16 Puskesmas 100% 0 0 0

1.02 1.02.01 15 05Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan

Perbekalan KesehatanDilaksanakanya Kegiatan Dengan Baik 16 Puskesmas 16 Puskesmas 16 Puskesmas 16 Puskesmas 100% 16 Puskesmas 16 Puskesmas 100%

Target Renja

Perangkat

Daerah Tahun (n-

2)

Realisasi Renja

Perangkat

Daerah Tahun (n-

2)

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s.d

Tahun Berjalan

(Tahun n-1)

Tingkat Capaian

Realisasi target

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)1

KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah

dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)

Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra Perangkat

Daerah) Tahun

2021

Target Program

dan Kegiatan

(Renja

Perangkat

Daerah Tahun n-

1)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra Perangkat Daerah s.d

Tahun BerjalanRealisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s.d dengan Tahun (n-

3)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun Lalu (n-2)

1.02 1.02.01 15 08 Pengadaan Sarana Penunjang Gedung FarmasiTercapainya Peningkatan Sarana Penunjang

Gedung Farmasi

1 Unit Mobil Double

Cabin, 20 Paket

Pengukur Suhu, 7

Buah AC, 16 Set

Chold Chain, 8 Paket

Tangga, 6 Buah

Komputer, 10 Paket

PABX, 1 Paket

Pagar, 1 Paket Paving

Blok, 1 Paket Jalan

Rabat

0

1 Unit Mobil

Double Cabin, 20

Paket Pengukur

Suhu, 7 Buah AC,

16 Set Chold

Chain, 8 Paket

Tangga, 6 Buah

Komputer, 10

Paket PABX, 1

Paket Pagar, 1

Paket Paving

Blok, 1 Paket

Jalan Rabat

20 Paket

Pengukur Suhu, 7

Buah AC, 16 Set

Chold Chain, 8

Paket Tangga, 10

Paket PABX, 1

Paket Pagar, 1

Paket Paving

Blok, 1 Paket

Jalan Rabat

100%

128 Pengukur

Suhu, Vaksin

Crier, Refrigerator

128 Pengukur

Suhu, Vaksin

Crier, Refrigerator

100%

1.02 1.02.01 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.02 1.02.01 16 01Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

dipuskesmas dan Jaringannya

Dipenuhinya Pelayanan Kesehatan Gratis

Bagi Masyarakat Miskin 7500 Orang 4128 Orang 4128 Orang 4128 Orang 100% 56448 Jiwa 56448 Jiwa 100%

1.02 1.02.01 16 02 Pemeliharaan Pemulihan KesehatanDilaksanakannya Pemeliharaan dan

Pemulihan Gigi dan Mulut Anak Sekolah

500 Anak Sekolah

Dasar (Kls 1 dan 2 di

6 SD)

0

200 Anak Sekolah

Dasar (Kls 1 dan 2

di 6 SD)

200 Anak Sekolah

Dasar (Kls 1 dan 2

di 6 SD)

100%200 Anak Sekolah

Dasar

200 Anak Sekolah

Dasar100%

1.02 1.02.01 16 06 Revitalisasi Sistem Kesehatan

Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Kesehatan di Sarana Kesehatan Dasar

(Puskesmas)

4 Puskesmas 4 Puskesmas 4 Puskesmas 4 Puskesmas 100% 4 Puskesmas 4 Puskesmas 100%

1.02 1.02.01 16 09 Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Adanya Data Peserta Jamkesmas,

Jamkesda, Jamkesprop, dan Askessos

dalam Jumlah Anggka

16 Puskesmas 16 Puskesmas 16 Puskesmas 16 Puskesmas 100% 16 Puskesmas 16 Puskesmas 100%

1.02 1.02.01 16 12Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan

Masalah Kesehatan Meningkatnya Pelayanan Kesehatan 16 Puskesmas 16 Puskesmas 16 Puskesmas 16 Puskesmas 100% 16 Puskesmas 16 Puskesmas 100%

1.02 1.02.01 16 13Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas dan

Pemeliharaan

Meningkatnya Pelayanan Puskesmas di

Kabupaten Kaur

16 Puskesmas, 26

Pustu

16 Puskesmas, 26

Pustu

16 Puskesmas, 26

Pustu

16 Puskesmas, 26

Pustu 100% 16 Puskesmas 16 Puskesmas 100%

1.02 1.02.01 16 14 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan

Dilaksanakannya Pemberantasan Vektor

Lalat di TPA, Terlaksananya Kegiatan TP2

(Pestisida)

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 12 Bulan 100%

1.02 1.02.01 16 15 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Laporan E-monev dan Pelaporan Tepat

Waktu 50 Peserta 40 Peserta 40 Peserta 40 Peserta 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

1.02 1.02.01 16 19Pengadaan Sarana Penunjang Pelayanan

Kesehatan

Bidangunya Instalasi Air Bersih (IPAL di

Puskesmas16 Puskesmas 4 Puskesmas 4 Puskesmas 4 Puskesmas 100% 0 0 0

1.02 1.02.01 16 19

Pembinaan Kesehatan Daerah-Daerah

Terpencil, Daerah Perbatasan dan Kepulauan

(DTPK)

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di

Daerah Terpencil, Perbatasan & Kepulauan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100%

12 Desa Terpencil,

Dalam 5

Kecamatan

12 Desa Terpencil,

Dalam 5

Kecamatan

100%

1.02 1.02.01 16 20Pemeliharaan & Pengembangan Obat

Tradisional Apotik Hidup/ berbal

Terlaksananya Peningkatan Penggunaan

Obat-Obat Tradisional di Masyarakat

500 Jenis Tanaman

Obat

100 Jenis Tanaman

Obat

100 Jenis

Tanaman Obat

100 Jenis

Tanaman Obat100% 0 0 0

Target Renja

Perangkat

Daerah Tahun (n-

2)

Realisasi Renja

Perangkat

Daerah Tahun (n-

2)

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s.d

Tahun Berjalan

(Tahun n-1)

Tingkat Capaian

Realisasi target

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)1

KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah

dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)

Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra Perangkat

Daerah) Tahun

2021

Target Program

dan Kegiatan

(Renja

Perangkat

Daerah Tahun n-

1)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra Perangkat Daerah s.d

Tahun BerjalanRealisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s.d dengan Tahun (n-

3)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun Lalu (n-2)

1.02 1.02.01 16 21 Penyelenggaraan STBM

Diketahuinya Sarana Air Minum yang

memenuhi syarat kesehatan, meningkatkan

pengetahuan masyarakat tentang pentingnya

dilakukan pengawasan kualitas air serta

sanitasi bertotal berbasis masyarakat

195 Desa 195 Desa 195 Desa 195 Desa 100% 0 0 0

1.02 1.02.01 16 22Penyelenggaraan Kesehatan Kerja Dan olah

Raga

Adanya Pusat Kesehatan Olah Raga di

Lingkungan Pemerintah

768 Orang

Kegiatan0 0 0 100%

768 Orang

Kegiatan

768 Orang

Kegiatan100%

1.02 1.02.01 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan

1.02 1.02.01 17 01Peningkatan Kapasitas Laboratorium

Pengawasan Obat dan Makanan Tercapainya Program P4TO 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 0 0 0

1.02 1.02.01 18Program Pengembangan Obat Asli

Indonesia

1.02 1.02.01 18 01Pengembangan Standarisasi Tanaman Obat

Bahan Alam Indonesia

Dicapainya Program dan Kegiatan dengan

Optimal 10 Paket 4 Paket 4 Paket 4 Paket 100% 0 0 0

1.02 1.02.01 18 02Pengembangan Sistem dan Layanan Informasi

terpadu

Adanya Sistem dan Layanan Informasi

Terpadu 16 Puskesmas 7 Puskesmas 7 Puskesmas 7 Puskesmas 100% 0 0 0

1.02 1.02.01 19Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

1.02 1.02.01 19 01Pengembangan Media Promosi dan Informasi

Sadar Hidup Sehat

Sadar Hidup Sehat di Masyarakat Semakin

Meningkat12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 0 0 0

1.02 1.02.01 19 02 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup SehatTercapainya Rumah Tangga ber Perilaku

Hidup Bersih Sehat12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 30 Lokasi 30 Lokasi 100%

1.02 1.02.01 19 05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Diketahuinya Capaian Program Kerja 75 Orang Hari 0 0 0 0% 48 Orang Hari 48 Orang Hari 100%

1.02 1.02.01 19 06 Pembentukan dan Pembinaan Desa SiagaTercapainya Pembinaan Desa Siaga Aktif

Masyarakat Sehat dan Mandiri 195 Desa 50 Desa 50 Desa 50 Desa 100% 50 Desa 50 Desa 100%

1.02 1.02.01 19 09 Sosialisasi Bahaya Merokok Bagi Kesehatan Masyarakat Mengetahui Bahaya Merokok 16 Puskesmas 0 0 0 0% 16 Puskesmas 16 Puskesmas 100%

1.02 1.02.01 19 10 Gerakan Masyarakat Hidup SehatAdanya Kesadaran Masyarakat Tentang

Hidup Sehat 16 Puskesmas 0 0 0 0% 16 Puskesmas 16 Puskesmas 100%

1.02 1.02.01 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1.02 1.02.01 20 01Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang

Gizi

Diketahuinya Daerah-Daerah Rawan Gizi di

Kabupaten Kaur5 Buah 5 Buah 5 Buah 5 Buah 100% 0 0 0

1.02 1.02.01 20 02 Pemberian Makan Tambahan dan VitaminMenurunnya Jumlah Penderita Gizi Buruk

dan Kurang 30 Orang 30 Orang 30 Orang 30 Orang 100%

83 Orang

Kegiatan

83 Orang

Kegiatan 100%

1.02 1.02.01 20 03Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian

Keluarga Sadar Gizi

Didatanya Balita Gizi Buruk dan Gizi

Kurang yang ada di Kabupaten Kaur16 Puskesmas 16 Puskesmas 16 Puskesmas 16 Puskesmas 100% 0 0 0

1.02 1.02.01 20 05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Diketahuinya permasalahan dalam

melaksanakan kegiatan 8 Kali Pertemuan 8 Kali Pertemuan 8 Kali Pertemuan 8 Kali Pertemuan 100% 0 0 0

1.02 1.02.01 20 06 Peningkatan Kualitas Gizi Masyarakat Diketahuinya Kualitas Gizi Masyarakat di

Kabupaten Kaur16 Puskesmas 16 Puskesmas 16 Puskesmas 16 Puskesmas 100% 0 0 0

1.02 1.02.01 20 09 Pendamping Pemberian FE Remaja Putri Didampinginya Pemberian FE Untuk

Remaja Putri 200 Sekolah 32 Sekolah 32 Sekolah 32 Sekolah 100% 32 Sekolah 32 Sekolah 100%

1.02 1.02.01 22Program Pencegahan dan Penaggulangan

Penyakit Menular

1.02 1.02.01 22 01 Penyemprotan/ Fogging Sarang Nyamuk Tertanggulanginya Penyakit DBD 195 Lokasi 53 Lokasi 53 Lokasi 53 Lokasi 100% 0 0 0

Target Renja

Perangkat

Daerah Tahun (n-

2)

Realisasi Renja

Perangkat

Daerah Tahun (n-

2)

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s.d

Tahun Berjalan

(Tahun n-1)

Tingkat Capaian

Realisasi target

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)1

KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah

dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)

Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra Perangkat

Daerah) Tahun

2021

Target Program

dan Kegiatan

(Renja

Perangkat

Daerah Tahun n-

1)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra Perangkat Daerah s.d

Tahun BerjalanRealisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s.d dengan Tahun (n-

3)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun Lalu (n-2)

1.02 1.02.01 22 04Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak

Sekolah

UCI Desa > 90 %, Campak > 80 %, Blas >

90 %16 Puskesmas 16 Puskesmas 16 Puskesmas 16 Puskesmas 100% 16 Puskesmas 16 Puskesmas 100%

1.02 1.02.01 22 05Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit MenularPemeriksaan dan Sosialisasi HIV AIDS 100 Orang 30 Orang 30 Orang 30 Orang 100% 12 Bulan 12 Bulan 100%

1.02 1.02.01 22 09Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan

Penanggulangan Wabah

Wabah Yang Terjadi di Masyarakat Dapat

di Tanggulangi Secara Dini

16 Puskesmas, 1

Rumah Sakit

16 Puskesmas, 1

Rumah Sakit

16 Puskesmas, 1

Rumah Sakit

16 Puskesmas, 1

Rumah Sakit100%

16 Puskesmas 1

Rumah Sakit

16 Puskesmas 1

Rumah Sakit100%

1.02 1.02.01 22 11 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Adanya Peserta Sosialisasi TBC Paru 40 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang 100% 0 0 0

1.02 1.02.01 22 12Penyelenggaraan Pencegahan dan

Pembrantasan Wabah

Kasus Malaria Menurun, Derajat Kesehatan

Masyarakat Meningkat 12 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali 100% 0 0 0

1.02 1.02.01 22 13 Pelayanan Vaksinasi Jama'ah HajiTepenuhinya Vaksin Bagi Calon Jama'ah

Haji 54 Orang 54 Orang 54 Orang 54 Orang 100% 54 Orang 54 Orang 100%

1.02 1.02.01 22 14Penanggulanagan dan Pemberantasan Penyakit

Filariasis (Kaki Gajah)

Tercapainya Penurunan Penyakit Filariasis

(Kaki Gajah)1000 Orang 32 Orang 32 Orang 32 Orang 100% 0 0 0

1.02 1.02.01 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1.02 1.02.01 23 02Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan

Kesehatan

Adanya Acuan Kebutuhan Yang Sesuai

Indikator Bidang Kesehatan16 PKM 16 PKM 16 PKM 16 PKM 100% 0 0 0

1.02 1.02.01 23 03Pembangunan Dan Pemutahiran data dasar

standar pelayanan kesehatan

Data Kesehatan Dapat Dipertanggung

Jawabkan1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 0 0 0

1.02 1.02.01 23 04Penyusunan Naskah Akademis Standar

Pelayanan Kesehatan

Adanya Acuan Kinerja Pelayanan

Kesehatan Sesuai Indikator Bidang

Kesehatan

25 Buah 25 Buah 25 Buah 25 Buah 100% 25 Buku Profil 25 Buku Profil 100%

1.02 1.02.01 23 05Penyusunan Standar Analisis Belanja Pelayanan

Kesehatan

Standar Analisis Belanja Pelayanan

Kesehatan Dapat Terpantau1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

1.02 1.02.01 23 07Penyusunan Sistem Pencatatan Dan Pelaporan

Tingkat Puskesmas

Informasi/Laporan Puskesmas yang bisa

diakses dengan WEB16 PKM 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 0 0 0

1.02 1.02.01 23 08Penyusunan SPM (Standar Pelayanan Minimal)

Kesehatan

Program kesehatan dapat terukur, terarah,

terprogram dan berkesinambungan1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 0 0 0

1.02 1.02.01 25

Program Pengadaan Peningkatan

Perbaikan Sarana dan Prasarana Pustu dan

Jaringanya

1.02 1.02.01 25 01 Pembangunan PuskesmasAdanya Sarana dan Prasarana Air Bersih di

Puskesmas5 Paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket 100% 2 Paket 2 Paket 100%

1.02 1.02.01 25 04 Pengadaan Puskesmas Keliling Semakin Siap Siaganya Pelayanan

Puskesmas5 Unit Pusling 5 Unit Pusling 5 Unit Pusling 5 Unit Pusling 100% 0 0 0

1.02 1.02.01 25 14Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Dan

Prasarana Puskesmas

Alat Kesehatan dapat berfungsi dengan baik

sebagai penunjang pelayanan16 PKM 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 0 0 0

1.02 1.02.01 25 25 Pengadaan Sarana dan Prasarana PuskesmasAlkes Puskesmas Perawatan dan Non

Perawatan 16 Puskesmas 16 Puskesmas 16 Puskesmas 16 Puskesmas 100% 0 0 0

1.02 1.02.01 25 27 Rehabilitasi Sedang/Berat PuskesmasDilaksakannya Renovasi Berat Bangunan

Puskesmas2 Puskesmas 2 Puskesmas 2 Puskesmas 2 Puskesmas 100% 1 Paket 1 Paket 100%

1.02 1.02.01 29Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Anak dan Balita

1.02 1.02.01 29 05 Penyuluhan Kesehatan Anak Balita Menurunnya Angka Kesakitan Balita pada

Lingkungan 16 Puskesmas 16 Puskesmas 16 Puskesmas 16 Puskesmas 100% 0 0 0

1.02 1.02.01 29 06Palatihan dan Pendidikan Perawatan Anak

Balita

Kesehatan Anak Balita dan Anak Sekolah

Dapat di Jaga10 Sekolah 10 Sekolah 10 Sekolah 10 Sekolah 100% 0 0 0

Target Renja

Perangkat

Daerah Tahun (n-

2)

Realisasi Renja

Perangkat

Daerah Tahun (n-

2)

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s.d

Tahun Berjalan

(Tahun n-1)

Tingkat Capaian

Realisasi target

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)1

KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah

dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)

Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra Perangkat

Daerah) Tahun

2021

Target Program

dan Kegiatan

(Renja

Perangkat

Daerah Tahun n-

1)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra Perangkat Daerah s.d

Tahun BerjalanRealisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s.d dengan Tahun (n-

3)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun Lalu (n-2)

1.02 1.02.01 29 07 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Diketahuinya permasalahan dalam

melaksanakan kegiatan 40 Puskesmas 40 Puskesmas 40 Puskesmas 40 Puskesmas 100% 0 0 0

1.02 1.02.01 29 08Pendataan dan Penelitian Kematian Neonatus,

Bayi dan Balita

Diketahuinya penyebab kematian neonatus

bayi dan balita 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 0 0 0

1.02 1.02.01 29 09Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh

Kembang Anak (SDIDTIK)

Menurunnya Angka Kesakitan dan

Kematian Anak16 Puskesmas 16 Puskesmas 16 Puskesmas 16 Puskesmas 100% 0 0 0

1.02 1.02.01 29 10 Tatalaksana Kekerasan Terhadap Anak Diketahuinya Data Kasus Kekerasan

Terhadap Anak di Masyarakat 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 0 0 0

1.02 1.02.01 29 11Pembinaan Orentasi SHK (Skrining Hipotyroit

Konginatal )

Adanya Pembinaan Orentasi (Skrining

Hipotyroit Konginatal )20 Orang 0 0 0 100% 20 Orang 20 Orang 100%

1.02 1.02.01 32Program Peningkatan Kesehatan Ibu

Melahirkan dan Anak

1.02 1.02.01 32 02Perawatan Secara Berkala Bagi Ubu Hamil

Bagi Keluarga Kurang Mampu

Petugas yang terlatih dan adanya data ibu

hamil resiko tinggi 70 Orang 70 Orang 70 Orang 70 Orang 100% 0 0 0

1.02 1.02.01 32 03Pertolongan Persalinan Bagi Ibu dari Keluarga

Kurang Mampu

Menurunnya Angka Kematian Ibu dan

Anak 70.893 Jiwa 70.893 Jiwa 70.893 Jiwa 70.893 Jiwa 100% 70893 Jiwa 70893 Jiwa 100%

1.02 1.02.01 32 04 Pembinaan Program Kesehatan Ibu Dicapainya Program Pembinaan Kesehatan

Ibu 16 Puskesmas 16 Puskesmas 16 Puskesmas 16 Puskesmas 100% 0 0 0

1.02 1.02.01 32 05 Audit Maternal PranatalAdanya Peningkatan Keterampilan dalam

melakukan pelaksanaan kelas ibu hamil 140 Orang 140 Orang 140 Orang 140 Orang 100% 60 Orang 60 Orang 100%

1.02 1.02.01 32 06 Kemitraan Bidan dan Dukun

Adanya Peningkatan Hasil Capaian

Persalinan yang di Tolong Oleh Tenaga

Kesehatan

50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 100% 16 Puskesmas 16 Puskesmas 100%

1.02 1.02.01 32 07Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan

Dalam Penerapan Ibu Hamil

Adanya Peningkatan Keterampilan dalam

melakukan pelaksanaan kelas ibu hamil 70 Orang 70 Orang 70 Orang 70 Orang 100% 0 0 0

1.02 1.02.01 33Program Pencegahan dan Penaggulangan

Penyakit Tidak Menular

1.02 1.02.01 33 01 Deteksi Dini Faktor Penyakit Tidak MenularMenurunnya Angka Kematian Akibat

Penyakit Tidak Menular150 Orang 32 Orang 32 Orang 32 Orang 100% 597 Orang Kegiatan 597 Orang Kegiatan 100%

1.02 1.02.01 33 02 Peningkatan Kapasitas Kader Posbindu PTM

Pencapaian Peningkatan Program PTM

untuk Melindungi Masyarakat Terhadap

Resiko PTM

500 Orang 160 Orang 160 Orang 160 Orang 100% 0 0 0

1.02 1.02.01 33 03Pengendalian Dampak Komsumsi Produk

TembakauAdanya Penyuluhan Bahaya Merokok 300 Kegiatan 0 0 0 0 175 Kegiatan 175 Kegiatan 100%

Tahun

……...

(thn n-2)

Tahun

……...

(thn n-1)

Tahun

……...

(thn n)

Tahun

……...

(thn n+1)

Tahun

……...

(thn n-2)

Tahun

……...

(thn n-1)

Tahun

……...

(thn n)

Tahun

……...

(thn n+1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Adanya Pelayanan Jasa Surat Menyurat 1200 Surat Terkirimnya Jumlah Surat Dalam 1 Tahun 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan

2 Adanya Penerangan Lampu Dinas Kesehatan 1 Paket Tersedianya Pelayanan Listrik, Telepon, Wifi 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan

3 Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Dengan Baik 1 OrangTersedianya Jasa Sopir dan Perizinan Kendaraan

Dinas12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan

4Dicapainya Presentase Penyampaian Laporan Keuangan Tepat

Waktu1 Dokumen

Dilaksanakannya penerbitan SPP, SPM,

Permohonan SP2D dan Laporan Keuangan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan

5 Kenyamanan Pegawai dalam Bekerja38 Tenaga Harian

Lepas

Adanya Petugas Kebersihan di Dinas Kesehatan

dan Puskesmas12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan

6 Dipenuhinya Kebutuhan Kantor 47 Pegawai Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan

7 dipenuhinya bahan cetakan dan penggandaan 52.256 Lembar Tersedianya Bahan Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan

8 Adanya Penerangan Lampu Dinas Kesehatan 5 Rol Adanya Penerangan Bangunan Dinas Kesehatan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan

9 Adanya Informasi dan Komunikasi dapat berjalan baik 8.800 ExamplarTersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan

perundang-undang12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan

10 Meningkatnya Kinerja Pegawai Dinas Kesehatan 47 Pegawai Tersedianya Makan dan Minum Harian

Aparatur, Rapat dan Tamu12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan

11 Sinerginya Program Kegiatan Antar Daerah / Pusat 20 kaliTerlaksananya Keikutsertaan Kegiatan Rapat

Koordinasi dan Konsultansi Keluar Daerah 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan

12 Sinerginya Program Kegiatan Antar SKPD 55 Orang HariDilaksanakannya Rapat Koordinasi Dalam

Daerah12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan

13 dicapainya keamanan dan Kenyamanan 12 Bulan Tersedianya Jasa Keamanan Kantor 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan

14 Meningkatnya Wawasan dan Pengetahuan Masyarakat 12 KaliDilaksanakannya Penyebaran Informasi Melalui

Media Cetak 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan

1 Meningkatnya Pelayanan Aparatur 1 Paket Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan

2 Kendaraan Dinas Yang Siap pakai 20 unitPemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan

1Kenaikan pangkat jabatan fungsional dan struktural berjalan

dengan baik2 kali

Pengendalian,Penilaian dan Penetapan Angka

Kredit 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan

1 Laporan Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD yang baik 4 triwulanPenyusunan Laporan Capaian Kinerja Iktisar

Realisasi Kinerja SKPD12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan

2 pelaporan akhir tahun yang tepat waktu 1 laporan Penyusunan Keuangan akhir tahun 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan

3 Laporan Keuangan yang baik 5 Buah Penyusunan Laporan Keuangan Pertriwulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan

4 adanya laporan monev yang tepat waktu 1 dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan

1 Adanya Dokumen Sebagai Acuan Kerja OPD 1 Dokumen Renja Penyusunan Renja/ RKT 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan

No

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur

Provinsi Bengkulu Kabupaten Kaur

IKKCatatan

Analisis

Realisasi Capaian ProyeksiTarget Renstra Perangkat Daerah

SPM/ Standar

NasionalIndikator

Tahun

……...

(thn n-2)

Tahun

……...

(thn n-1)

Tahun

……...

(thn n)

Tahun

……...

(thn n+1)

Tahun

……...

(thn n-2)

Tahun

……...

(thn n-1)

Tahun

……...

(thn n)

Tahun

……...

(thn n+1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No IKKCatatan

Analisis

Realisasi Capaian ProyeksiTarget Renstra Perangkat Daerah

SPM/ Standar

NasionalIndikator

1 Dipenuhinya Kebutuhan Obat-obatan Puskesmas dan masyarakat

2 (1 Paket Obat dan 1

Perbekalan

Kesehatan)

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan

2 dilaksanakannya kegiatan dengan baik 16 PuskesmasPeningkatan Mutu Penggunaan Obat dan

Perbekalan Kesehatan12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan

3 adanya pemeliharaan peralatan pendukung imunisasi

128 pengukur suhu,

vaksin carriet,

refrigerator

Pengadaan Sarana Penunjang Gedung Farmasi 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan

1 dipenuhinya pelayanan kesehatan geratir bagi msyarakat 56.448 JiwaPelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

dipuskesmas dan Jaringannya12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan

2dilaksanakannya pemeliharaan dan pemulihan kesehatan anak

sekolah dasar

200 anak sekolah

dasarPemeliharaan Pemulihan Kesehatan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan

3meningkatnyakualitas pelayanan kesehatan disaranan kesehatan

dasar ( Puskesmas) 4 puskesmas Revitalisasi Sistem Kesehatan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan

4 didatanya jumlah peserta jamkesmas, jamkesda dan askessos 16 puskesmas Peningkatan Kesehatan Masyarakat 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan

5 meningkatnya pelayanan kesehatan yang maksimal 16 puskesmasPeningkatan Pelayanan dan Penanggulangan

Masalah Kesehatan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan

6 adanya pelayanan masyarakat yang memuaskan 16 puskesmas Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan

7menurunnya tingkat kepadatan Vektor di TPA , diketahuinya

resiko PTM dikabupaten kaur12 bulan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan

8 adanya laporan monev yang tepat waktu 1 dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan

9adanya pencapaian kehiatan pembinaan kesehatan daerah

terpencil

12 desa terpencil

dalam wilayah 5

kecamatan

Pembinaan Kesehatan Daerah-Daerah Terpencil,

Daerah Perbatasan dan Kepulauan (DTPK)12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan

10 meningkatnya derajat kesehatan kerja 768 orang penyelenggaraan Kesehatan kerja dan olahraga 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan

1 Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat pada Masyarakat 30 LokasiPemberian Informasi Tentang PBHS pada

Masyarakat 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan

2 Program Promosi Berjalan Dengan Baik 48 orang hari Capain Program Promosi Kesehatan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan

3semua desa dikabupaten kaur menjadi desa siaga aktif ,

masyarakat sehat dan mandiri50 desa

Pembentukan dan Pembinaan Desa Siaga di

Kabupaten 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan

4bertambahnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya merokok

bagi kesehatan masyarakat kabupaten kaur16 puskesmas Sosialisasi bahaya merokok bagi kesehatan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan

5 meningkatnya derajat kesehatan masyarakat kabupaten kaur 16 puskesmas/ desaAdanya Sosialisasi dan Pelaksanaan Gerakan

Masyarakat Hidup Sehat12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan

1 menurunnya anggota gizi buruk dan gizi kurang 83 orang kegiatan Pemberian Makan Tambahan dan Vitamin 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan

2 didampinginya pemberian FE untuk remaja putri 32 sekolah Pendamping Pemberian FE Remaja Putri 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan

Tahun

……...

(thn n-2)

Tahun

……...

(thn n-1)

Tahun

……...

(thn n)

Tahun

……...

(thn n+1)

Tahun

……...

(thn n-2)

Tahun

……...

(thn n-1)

Tahun

……...

(thn n)

Tahun

……...

(thn n+1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No IKKCatatan

Analisis

Realisasi Capaian ProyeksiTarget Renstra Perangkat Daerah

SPM/ Standar

NasionalIndikator

1 UCI Desa > 90%, Campak > 80%, Bias > 90 % 16 puskesmasPelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak

Sekolah12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan

2 Dapat dicegahnya penyakit menular 12 BulanPelayanan Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Menular12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan

3Wabah Yang Terjadi di Masyarakat Dapat ditanggulangi Secara

Dini

16 Puskesmas dan

Rumah Sakit

Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan

Penanggulangan Wabah12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan

4Kegiatan Surveilance Epidemiologi Calon Jemaah Haji Dapat

Terlaksana54 Orang Pelayanan Vaksinasi Jama'ah Haji 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan

1Adanya Acuan Kebutuhan Yang Sesuai Indikator Bidang

Kesehatan16 PKM

Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan

Kesehatan1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 100% 1 Tahun 1 Tahun

2 Data Kesehatan Dapat Dipertanggung Jawabkan 1 TahunPembangunan Dan Pemutahiran data dasar

standar pelayanan kesehatan1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 100% 1 Tahun 1 Tahun

3Adanya Acuan Kerja Pelayanan Kesehatan Sesuai Indikator

Bidang Kesehatan

25 Buah Buku Profil

Bidang Kesehatan

Penyusunan Naskah Akademis Standar

Pelayanan Kesehatan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan

4 Standar Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan dapat Terpadu 1 DokumenPenyusunan Standar Analisis Belanja Pelayanan

Kesehatan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan

5 Informasi/Laporan Puskesmas yang bisa diakses dengan WEB 16 PKMPenyusunan Sistem Pencatatan Dan Pelaporan

Tingkat Puskesmas1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 100% 1 Tahun 1 Tahun

6Program kesehatan dapat terukur, terarah, terprogram dan

berkesinambungan1 Tahun

Penyusunan SPM (Standar Pelayanan Minimal)

Kesehatan1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 100% 1 Tahun 1 Tahun

1 Adanya Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas

2 Pem. Paving Blok

dan Pem. Pelapis

Tebing PKM Linau

Pembangunan Puskesmas 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan

2Alat Kesehatan dapat berfungsi dengan baik sebagai penunjang

pelayanan16 PKM

Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Dan

Prasarana Puskesmas1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 100%

3Adanya Sarana Gedung Puskesmas yang Memenuhi Standar

Sesuai Permenkes 75 Tahun 2014

1 Paket Rehabilitasi /

Renovasi Berat PKM

Linau

Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan

1 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Bayi 20 OrangPembinaan Orientasi SHK ( Skrining Hipotyroid

Konginatal)12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan

1 Menurunya Angka Kematian Ibu dan Anak 70.893 JiwaPertolongan Persalinan Bagi Ibu dari Keluarga

Kurang Mampu12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan

2Adanya Peningkatan Keterampilan Dalam Melakukan

Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil60 Orang Audit Maternal Pranatal 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan

3 Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 16 Puskesmas Pertemuan Kemitraan Bidan dan Dukun 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan

1 Menurunya Angka Kematian Akibat Penyakit Tidak Menular 597 Orang Kegiatan Deteksi dini faktor penyakit tidak menular 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan

Tahun

……...

(thn n-2)

Tahun

……...

(thn n-1)

Tahun

……...

(thn n)

Tahun

……...

(thn n+1)

Tahun

……...

(thn n-2)

Tahun

……...

(thn n-1)

Tahun

……...

(thn n)

Tahun

……...

(thn n+1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No IKKCatatan

Analisis

Realisasi Capaian ProyeksiTarget Renstra Perangkat Daerah

SPM/ Standar

NasionalIndikator

2Menurunnya Prevalansi Perokok dan Perlindungan Terhadap

Perokok Aktif175 Orang Kegiatan

Pengendalian dampak konsumsi produk

tembakau12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 12 Bulan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif

(Rp.) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AProgram Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dinas Kesehatan Terkelolanya Pelayanan

Administrasi Surat Menyurat 1300 Surat 22,000,000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dinas Kesehatan

Terkelolanya Pelayanan

Administrasi Surat Menyurat 1300 Surat 22,000,000

2Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya

Air dan ListrikDinas Kesehatan

Pelayanan Administrasi

Perkantoran Dapat Berjalan

Dengan Baik

4 Unit Spedy, 4 Unit

Listrik 130,000,000

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber

Daya Air dan ListrikDinas Kesehatan

Pelayanan Administrasi

Perkantoran Dapat Berjalan

Dengan Baik

4 Unit Spedy, 4 Unit

Listrik 130,000,000

3Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan Dinas OperasionalDinas Kesehatan

Terpeliharanya Kendaraan Dinas

Operasional dan Perizinan

10, STNK Mobil, 15

STNK Motor56,000,000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan Dinas OperasionalDinas Kesehatan

Terpeliharanya Kendaraan

Dinas Operasional dan

Perizinan

10, STNK Mobil, 15

STNK Motor56,000,000

4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Dinas Kesehatan Terkelolanya Administrasi

Keuangan SKPD12 Bulan 34,521,900

Penyediaan Jasa Administrasi

KeuanganDinas Kesehatan

Terkelolanya Administrasi

Keuangan SKPD12 Bulan 34,521,900

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dinas Kesehatan Terciptanya Kebersihan Gedung

dan Lingkungan Kantor

8 Dinas Kesehatan, 16

Puskesmas180,000,000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dinas Kesehatan

Terciptanya Kebersihan

Gedung dan Lingkungan

Kantor

8 Dinas Kesehatan, 16

Puskesmas180,000,000

6 Penyediaan alat Tulis Kantor Dinas Kesehatan Terpenuhinya Kebutuhan Kantor 12 Bulan 50,000,000 Penyediaan alat Tulis Kantor Dinas Kesehatan Terpenuhinya Kebutuhan

Kantor12 Bulan 50,000,000

7Penyediaan Barang Cetakan dan

PenggandaanDinas Kesehatan

Terpenuhinya Bahan Bacaan dan

Penggandaan

110 Blok 40000

Lembar16,000,000

Penyediaan Barang Cetakan dan

PenggandaanDinas Kesehatan

Terpenuhinya Bahan Bacaan

dan Penggandaan

110 Blok 40000

Lembar16,000,000

8Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/

Penerangan Bangunan KantorDinas Kesehatan

Disediakannya Komponen Instalasi

Listrik dan Penerangan 5 Bangunan Gedung 10,000,000

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/ Penerangan Bangunan KantorDinas Kesehatan

Disediakannya Komponen

Instalasi Listrik dan

Penerangan

5 Bangunan Gedung 10,000,000

9Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangDinas Kesehatan

Meningkatnya Sumber Daya

Aparatur10000 Examplar 32,000,000

Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangDinas Kesehatan

Meningkatnya Sumber Daya

Aparatur10000 Examplar 32,000,000

10 Penyediaan Makanan dan Minuman Dinas Kesehatan Meningkatnya Kinerja Aparatur 12 Bulan 52,000,000 Penyediaan Makanan dan Minuman Dinas Kesehatan Meningkatnya Kinerja

Aparatur12 Bulan 52,000,000

11Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

Keluar DaerahDinas Kesehatan

Senerginya Program Kegiatan

Pemerintah Daerah/ Propinsi/

Pusat

30 Orang 1,544,958,450 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

Keluar DaerahDinas Kesehatan

Senerginya Program

Kegiatan Pemerintah Daerah/

Propinsi/ Pusat

30 Orang 1,544,958,450

12Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

Dalam DaerahDinas Kesehatan

Senerginya Program Kegiatan

Antar SKPD dan Puskesmas192 Kali 315,778,334

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

Dalam DaerahDinas Kesehatan

Senerginya Program

Kegiatan Antar SKPD dan

Puskesmas

192 Kali 315,778,334

13 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Dinas Kesehatan Terciptanya Keamanan Gedung

dan Lingkungan Kantor 6 Orang 50,400,000 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Dinas Kesehatan

Terciptanya Keamanan

Gedung dan Lingkungan

Kantor

6 Orang 50,400,000

14Penyediaan Jasa Publikasi Media Cetak dan

ElektronikDinas Kesehatan

Terpenuhinya Jasa Publikasi

Melalui Media1 Tahun 60,000,000

Penyediaan Jasa Publikasi Media Cetak

dan ElektronikDinas Kesehatan

Terpenuhinya Jasa Publikasi

Melalui Media1 Tahun 60,000,000

BProgram Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Catatan

Penting

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

No

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

Provinsi Bengkulu Kabupaten Kaur

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif

(Rp.) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Catatan

Penting

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

No

1 Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan Adanya Prasarana Dinas

Kesehatan

1 Unit Garasi Mobil, 1

Unit Sumur Bor, 1

Unit Pelapis Tebing

Dinkes. 1 Unit Pelapis

Tebing P4TO

1,500,000,000 Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan Adanya Prasarana Dinas

Kesehatan

1 Unit Garasi Mobil, 1

Unit Sumur Bor, 1

Unit Pelapis Tebing

Dinkes. 1 Unit Pelapis

Tebing P4TO

1,500,000,000

2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Dinas Kesehatan Adanya Sarana Prasarana Dinas

Kesehatan

1 Paket Meja Rapat, 50

Buah Kursi Kerja, 5

Unit AC, 1 Paket

CCTV

134,006,250 Pengadaan Perlengkapan Gedung

KantorDinas Kesehatan

Adanya Sarana Prasarana

Dinas Kesehatan

1 Paket Meja Rapat,

50 Buah Kursi Kerja, 5

Unit AC, 1 Paket

CCTV

134,006,250

3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Dinas Kesehatan Terpenuhinya Peralatan Gedung

Kantor1 Tahun 500,000,000 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Dinas Kesehatan

Terpenuhinya Peralatan

Gedung Kantor1 Tahun 500,000,000

4 Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor Dinas Kesehatan Terpeliharanya Peralatan Gedung

Kantor1 Tahun 25,000,000 Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor Dinas Kesehatan

Terpeliharanya Peralatan

Gedung Kantor1 Tahun 25,000,000

5 Pemeliharaan Instalasi Listrik Dan Telepon Dinas Kesehatan Terpeliharnya Instalasi Listrik dan

Telepon1 Tahun 15,000,000

Pemeliharaan Instalasi Listrik Dan

TeleponDinas Kesehatan

Terpeliharnya Instalasi

Listrik dan Telepon1 Tahun 15,000,000

6Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/OperasionalDinas Kesehatan

Terpenuhinya Kendaraan Dinas

Siap Pakai 8 Mobil, 10 Motor 180,000,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/OperasionalDinas Kesehatan

Terpenuhinya Kendaraan

Dinas Siap Pakai 8 Mobil, 10 Motor 180,000,000

7Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas

OperasionalDinas Kesehatan

Bagusnya Kembali Kendaraan

Dinas/Operasional1 Mobil 105,000,000

Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan

Dinas OperasionalDinas Kesehatan

Bagusnya Kembali

Kendaraan

Dinas/Operasional

1 Mobil 105,000,000

8 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Dinas Kesehatan Meningkatkan Pelayanan Dinas

Kesehatan 4 Unit 400,000,000

Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung

KantorDinas Kesehatan

Meningkatkan Pelayanan

Dinas Kesehatan 4 Unit 400,000,000

CProgram Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

1Pengendalian,Penilaian dan Penetapan

Angka Kredit Dinas Kesehatan

Kenaikan Pangkat Jabatan

Fungsional Dapat Berjalan Dengan

Baik

2 Kali 40,000,000 Pengendalian,Penilaian dan Penetapan

Angka Kredit Dinas Kesehatan

Kenaikan Pangkat Jabatan

Fungsional Dapat Berjalan

Dengan Baik

2 Kali 40,000,000

2Pelantikan dan Pengambilan Sumbah/Janji

Jabatan Fungsional KesehatanDinas Kesehatan

Sumpah Jabatan Fungsional

Kesehatan1 Tahun 25,000,000

Pelantikan dan Pengambilan

Sumbah/Janji Jabatan Fungsional

Kesehatan

Dinas Kesehatan Sumpah Jabatan Fungsional

Kesehatan1 Tahun 25,000,000

D

Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja

dan Keuangan

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Pencapaian Kinerja dan Keuangan

1Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

Iktisar Realisasi Kinerja SKPDDinas Kesehatan

Terselesaikannya IKU, RKPD,

LAKIP, Tapkin, LPPD, Ikhtisar

Kinerja, Renja

7 Buku 50,000,000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

Iktisar Realisasi Kinerja SKPDDinas Kesehatan

Terselesaikannya IKU,

RKPD, LAKIP, Tapkin,

LPPD, Ikhtisar Kinerja,

Renja

7 Buku 50,000,000

2 Penyusunan Keuangan akhir tahun Dinas Kesehatan Terselesaikannya Laporan

Keuangan Akhir Tahun 1 Kali Laporan 15,000,000 Penyusunan Keuangan akhir tahun Dinas Kesehatan

Terselesaikannya Laporan

Keuangan Akhir Tahun 1 Kali Laporan 15,000,000

3 Penyusunan Laporan Keuangan Pertriwulan Dinas Kesehatan Terselesaikannya Laporan

Keuangan Triwulan 4 Laporan 15,000,000

Penyusunan Laporan Keuangan

PertriwulanDinas Kesehatan

Terselesaikannya Laporan

Keuangan Triwulan 4 Laporan 15,000,000

4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kesehatan Diketahuinya Capaian Program

Kerja12 Bulan 125,000,000 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kesehatan

Diketahuinya Capaian

Program Kerja12 Bulan 125,000,000

EProgram Perencanaan Target

Kinerja/Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Perencanaan Target

Kinerja/Capaian Kinerja dan

Keuangan

1 Penyusunan Renja/ RKT Dinas Kesehatan Disusunnya Rencana Kerja Bidang

Kesehatan Tahun Anggaran 2020 1 Buah Dokumen 60,000,000 Penyusunan Renja/ RKT Dinas Kesehatan

Disusunnya Rencana Kerja

Bidang Kesehatan Tahun

Anggaran 2020

1 Buah Dokumen 60,000,000

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif

(Rp.) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Catatan

Penting

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

No

FProgram Obat dan Perbekalan

KesehatanDinas Kesehatan

Program Obat dan Perbekalan

KesehatanDinas Kesehatan

1 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan

Terpenuhinya Kebutuhan Obat-

Obatan Puskesmas Kebupaten

Kaur

16 Puskesmas 2,500,000,000 Pengadaan Obat dan Perbekalan

KesehatanDinas Kesehatan

Terpenuhinya Kebutuhan

Obat-Obatan Puskesmas

Kebupaten Kaur

16 Puskesmas 2,500,000,000

2Peningkatan Pemerataan Obat dan

Perbekalan KesehatanDinas Kesehatan

Terlakasananya Peningkatan

Pemerataan Obat dan Perbekalan

Kesehatan

16 Puskesmas 56,802,900 Peningkatan Pemerataan Obat dan

Perbekalan KesehatanDinas Kesehatan

Terlakasananya Peningkatan

Pemerataan Obat dan

Perbekalan Kesehatan

16 Puskesmas 56,802,900

3Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan

Perbekalan KesehatanDinas Kesehatan

Dilaksanakanya Kegiatan Dengan

Baik 16 Puskesmas 350,000,000

Peningkatan Mutu Penggunaan Obat

dan Perbekalan KesehatanDinas Kesehatan

Dilaksanakanya Kegiatan

Dengan Baik 16 Puskesmas 350,000,000

4Pengadaan Sarana Penunjang Gedung

FarmasiDinas Kesehatan

Tercapainya Peningkatan Sarana

Penunjang Gedung Farmasi

20 Paket Pengukur

Suhu, 7 Buah AC, 16

Set Chold Chain, 8

Paket Tangga, 10

Paket PABX, 1 Paket

Pagar, 1 Paket Paving

Blok, 1 Paket Jalan

Rabat

6,594,379,050 Pengadaan Sarana Penunjang Gedung

FarmasiDinas Kesehatan

Tercapainya Peningkatan

Sarana Penunjang Gedung

Farmasi

20 Paket Pengukur

Suhu, 7 Buah AC, 16

Set Chold Chain, 8

Paket Tangga, 10

Paket PABX, 1 Paket

Pagar, 1 Paket Paving

Blok, 1 Paket Jalan

Rabat

6,594,379,050

G Program Upaya Kesehatan MasyarakatProgram Upaya Kesehatan

Masyarakat

1Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

dipuskesmas dan JaringannyaDinas Kesehatan

Dipenuhinya Pelayanan Kesehatan

Gratis Bagi Masyarakat Miskin 5204 Orang 1,500,000,000

Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

dipuskesmas dan JaringannyaDinas Kesehatan

Dipenuhinya Pelayanan

Kesehatan Gratis Bagi

Masyarakat Miskin

5000 Orang 1,500,000,000

2 Pemeliharaan Pemulihan Kesehatan Dinas Kesehatan

Dilaksanakannya Pemeliharaan dan

Pemulihan Gigi dan Mulut Anak

Sekolah

250 Anak Sekolah

Dasar (Kls 1 dan 2 di 6

SD)

35,000,000 Pemeliharaan Pemulihan Kesehatan Dinas Kesehatan

Dilaksanakannya

Pemeliharaan dan Pemulihan

Gigi dan Mulut Anak

Sekolah

250 Anak Sekolah

Dasar (Kls 1 dan 2 di 6

SD)

35,000,000

3 Revitalisasi Sistem Kesehatan Dinas Kesehatan

Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Kesehatan di Sarana Kesehatan

Dasar (Puskesmas)

4 Puskesmas 2,000,000,000 Revitalisasi Sistem Kesehatan Dinas Kesehatan

Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Kesehatan di

Sarana Kesehatan Dasar

(Puskesmas)

4 Puskesmas 2,000,000,000

4 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan

Adanya Data Peserta Jamkesmas,

Jamkesda dan Askessos dalam

Jumlah Anggka

16 Puskesmas 8,000,000,000 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan

Adanya Data Peserta

Jamkesmas, Jamkesda dan

Askessos dalam Jumlah

Anggka

16 Puskesmas 8,000,000,000

5Peningkatan Pelayanan dan

Penanggulangan Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan

Meningkatnya Pelayanan

Kesehatan16 Puskesmas 3,000,000,000

Peningkatan Pelayanan dan

Penanggulangan Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan

Meningkatnya Pelayanan

Kesehatan16 Puskesmas 3,000,000,000

6Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas

dan PemeliharaanDinas Kesehatan

Meningkatnya Pelayanan

Puskesmas di Kabupaten Kaur

16 Puskesmas, 26

Pustu 10,000,000,000

Penyediaan Biaya Operasional

Puskesmas dan PemeliharaanDinas Kesehatan

Meningkatnya Pelayanan

Puskesmas di Kabupaten

Kaur

16 Puskesmas, 26

Pustu 10,000,000,000

7 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan

Dilaksanakannya Pemberantasan

Vektor Lalat di TPA,

Terlaksananya Kegiatan TP2

(Pestisida)

12 Bulan 160,000,000 Penyelenggaraan Penyehatan

Lingkungan Dinas Kesehatan

Dilaksanakannya

Pemberantasan Vektor Lalat

di TPA, Terlaksananya

Kegiatan TP2 (Pestisida)

12 Bulan 160,000,000

8 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kesehatan Laporan E-monev dan Pelaporan

Tepat Waktu 50 Peserta 800,000,000 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kesehatan

Laporan E-monev dan

Pelaporan Tepat Waktu 50 Peserta 800,000,000

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif

(Rp.) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Catatan

Penting

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

No

9Pengadaan Sarana Penunjang Pelayanan

Kesehatan Dinas Kesehatan

Di Bangunnya Instalasi

Pembuangan Air Limbah (IPAL)

di Puskesmas

8 Puskesmas 1,830,377,850 Pengadaan Sarana Penunjang

Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan

Di Bangunnya Instalasi

Pembuangan Air Limbah

(IPAL) di Puskesmas

8 Puskesmas 1,830,377,850

10

Pembinaan Kesehatan Daerah-Daerah

Terpencil, Daerah Perbatasan dan

Kepulauan (DTPK)

Dinas Kesehatan

Meningkatnya Pelayanan

Kesehatan di Daerah Terpencil,

Perbatasan & Kepulauan

12 Bulan 70,000,000

Pembinaan Kesehatan Daerah-Daerah

Terpencil, Daerah Perbatasan dan

Kepulauan (DTPK)

Dinas Kesehatan

Meningkatnya Pelayanan

Kesehatan di Daerah

Terpencil, Perbatasan &

Kepulauan

12 Bulan 70,000,000

11Pemeliharaan & Pengembangan Obat

Tradisional Apotik Hidup/ Herbal Dinas Kesehatan

Terlaksananya Peningkatan

Penggunaan Obat-Obat

Tradisional di Masyarakat

150 Jenis Tanaman

Obat29,872,500

Pemeliharaan & Pengembangan Obat

Tradisional Apotik Hidup/ berbal Dinas Kesehatan

Terlaksananya Peningkatan

Penggunaan Obat-Obat

Tradisional di Masyarakat

150 Jenis Tanaman

Obat29,872,500

12 Penyelenggaraan STBM Dinas Kesehatan

Diketahuinya Sarana Air Minum

yang memenuhi syarat kesehatan,

meningkatkan pengetahuan

masyarakat tentang pentingnya

dilakukan pengawasan kualitas air

serta sanitasi bertotal berbasis

masyarakat

195 Desa 180,000,000 Penyelenggaraan STBM Dinas Kesehatan

Diketahuinya Sarana Air

Minum yang memenuhi

syarat kesehatan,

meningkatkan pengetahuan

masyarakat tentang

pentingnya dilakukan

pengawasan kualitas air serta

sanitasi bertotal berbasis

masyarakat

195 Desa 180,000,000

13Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat

PertamaDinas Kesehatan

Terakreditasinya Fasilitas

Kesehatan Tingkat Pertama8 PKM 100,000,000

Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat

PertamaDinas Kesehatan

Terakreditasinya Fasilitas

Kesehatan Tingkat Pertama8 PKM 100,000,000

14 Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Dinas Kesehatan Adanya Tenaga Kesehatan

Teladan1 Tahun 40,000,000

Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat

PertamaDinas Kesehatan

Terakreditasinya Fasilitas

Kesehatan Tingkat Pertama8 PKM 40,000,000

15Penyelenggaraan Kesehatan Kerja Dan olah

RagaDinas Kesehatan

Adanya Pusat Kesehatan Olah

Raga di Lingkungan Pemerintah

800 Orang

Kegiatan200,000,000

Penyelenggaraan Kesehatan Kerja Dan

olah

Raga

Dinas Kesehatan

Adanya Pusat Kesehatan

Olah Raga di Lingkungan

Pemerintah

800 Orang

Kegiatan200,000,000

HProgram Pengawasan Obat dan

Makanan

Program Pengawasan Obat dan

Makanan

1Peningkatan Kapasitas Laboratorium

Pengawasan Obat dan Makanan Dinas Kesehatan Tercapainya Program P4TO 1 Tahun 105,000,000

Peningkatan Kapasitas Laboratorium

Pengawasan Obat dan Makanan Dinas Kesehatan Tercapainya Program P4TO 1 Tahun 105,000,000

2 Pengawasan Obat Dan Makanan Dinas Kesehatan Terawasinya Obat dan Makanan 1 Tahun 400,000,000 Pengawasan Obat Dan Makanan Dinas Kesehatan Terawasinya Obat dan

Makanan1 Tahun 400,000,000

IProgram Pengembangan Obat Asli

Indonesia

Program Pengembangan Obat Asli

Indonesia

1Pengembangan Standarisasi Tanaman Obat

Bahan Alam Indonesia Dinas Kesehatan

Dicapainya Program dan Kegiatan

dengan Optimal 4 Paket 600,000,000

Pengembangan Standarisasi Tanaman

Obat Bahan Alam Indonesia Dinas Kesehatan

Dicapainya Program dan

Kegiatan dengan Optimal 4 Paket 600,000,000

2Pengembangan Sistem dan Layanan

Informasi terpadu Dinas Kesehatan

Adanya Sistem dan Layanan

Informasi Terpadu 7 Puskesmas 949,688,775

Pengembangan Sistem dan Layanan

Informasi terpadu Dinas Kesehatan

Adanya Sistem dan Layanan

Informasi Terpadu 7 Puskesmas 949,688,775

JProgram Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

1Pengembangan Media Promosi dan

Informasi Sadar Hidup Sehat Dinas Kesehatan

Sadar Hidup Sehat di Masyarakat

Semakin Meningkat12 Bulan 625,330,125

Pengembangan Media Promosi dan

Informasi Sadar Hidup Sehat Dinas Kesehatan

Sadar Hidup Sehat di

Masyarakat Semakin

Meningkat

12 Bulan 625,330,125

2 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat Dinas Kesehatan Tercapainya Rumah Tangga ber

Perilaku Hidup Bersih Sehat12 Bulan 244,453,020

Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup

SehatDinas Kesehatan

Tercapainya Rumah Tangga

ber Perilaku Hidup Bersih

Sehat

12 Bulan 244,453,020

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif

(Rp.) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Catatan

Penting

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

No

3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kesehatan Diketahuinya Capaian Program

Kerja60 Orang Hari 70,000,000 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kesehatan

Diketahuinya Capaian

Program Kerja60 Orang Hari 70,000,000

4 Pembentukan dan Pembinaan Desa Siaga Dinas Kesehatan

Tercapainya Pembinaan Desa

Siaga Aktif Masyarakat Sehat dan

Mandiri

50 Desa 115,000,000 Pembentukan dan Pembinaan Desa

SiagaDinas Kesehatan

Tercapainya Pembinaan Desa

Siaga Aktif Masyarakat

Sehat dan Mandiri

50 Desa 115,000,000

5Sosialisasi Bahaya Merokok Bagi

Kesehatan Dinas Kesehatan

Masyarakat Mengetahui Bahaya

Merokok 16 Puskesmas 500,000,000

Sosialisasi Bahaya Merokok Bagi

Kesehatan Dinas Kesehatan

Masyarakat Mengetahui

Bahaya Merokok 16 Puskesmas 500,000,000

6 Pembinaan Model Sekolah Sehat Dinas Kesehatan Terbinanya Sekolah Sehat 8 Sekolah 120,000,000 Pembinaan Model Sekolah Sehat Dinas Kesehatan Terbinanya Sekolah Sehat 8 Sekolah 120,000,000

7 Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Dinas Kesehatan Adanya Kesadaran Masyarakat

Tentang Hidup Sehat 16 Puskesmas 180,000,000 Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Dinas Kesehatan

Adanya Kesadaran

Masyarakat Tentang Hidup

Sehat

16 Puskesmas 180,000,000

K Program Perbaikan Gizi MasyarakatProgram Perbaikan Gizi

Masyarakat

1Penyusunan Peta Informasi Masyarakat

Kurang GiziDinas Kesehatan

Diketahuinya Daerah-Daerah

Rawan Gizi di Kabupaten Kaur8 Buah 60,000,000

Penyusunan Peta Informasi Masyarakat

Kurang GiziDinas Kesehatan

Diketahuinya Daerah-Daerah

Rawan Gizi di Kabupaten

Kaur

8 Buah 60,000,000

2 Pemberian Makan Tambahan dan Vitamin Dinas Kesehatan Menurunnya Jumlah Penderita Gizi

Buruk dan Kurang 30 Orang 175,000,000

Pemberian Makan Tambahan dan

VitaminDinas Kesehatan

Menurunnya Jumlah

Penderita Gizi Buruk dan

Kurang

30 Orang 175,000,000

3Pemberdayaan Masyarakat untuk

Pencapaian Keluarga Sadar GiziDinas Kesehatan

Didatanya Balita Gizi Buruk dan

Gizi Kurang yang ada di

Kabupaten Kaur

16 Puskesmas 11,126,325 Pemberdayaan Masyarakat untuk

Pencapaian Keluarga Sadar GiziDinas Kesehatan

Didatanya Balita Gizi Buruk

dan Gizi Kurang yang ada di

Kabupaten Kaur

16 Puskesmas 11,126,325

4Pendampingan Balita Gizi Buruk dan Gizi

KurangDinas Kesehatan

Adanya Pendampingan Balita Gizi

Buruk dan Gizi Kurang32 Orang 57,000,000

Pendampingan Balita Gizi Buruk dan

Gizi KurangDinas Kesehatan

Adanya Pendampingan Balita

Gizi Buruk dan Gizi Kurang32 Orang 57,000,000

5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kesehatan Diketahuinya permasalahan dalam

melaksanakan kegiatan 10 Kali Pertemuan 100,000,000 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kesehatan

Diketahuinya permasalahan

dalam melaksanakan kegiatan 10 Kali Pertemuan 100,000,000

6 Peningkatan Kualitas Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Diketahuinya Kualitas Gizi

Masyarakat di Kabupaten Kaur16 Puskesmas 23,273,250 Peningkatan Kualitas Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan

Diketahuinya Kualitas Gizi

Masyarakat di Kabupaten

Kaur

16 Puskesmas 23,273,250

7 Pendamping Pemberian FE Remaja Putri Dinas Kesehatan Didampinginya Pemberian FE

Untuk Remaja Putri 35 Sekolah 75,000,000

Pendamping Pemberian FE Remaja

Putri Dinas Kesehatan

Didampinginya Pemberian

FE Untuk Remaja Putri 35 Sekolah 75,000,000

LProgram Pencegahan dan

Penaggulangan Penyakit Menular

Program Pencegahan dan

Penaggulangan Penyakit Menular

1 Penyemprotan/ Fogging Sarang Nyamuk Dinas Kesehatan Tertanggulanginya Penyakit DBD 60 Lokasi 170,000,000 Penyemprotan/ Fogging Sarang

NyamukDinas Kesehatan

Tertanggulanginya Penyakit

DBD60 Lokasi 170,000,000

2Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak

SekolahDinas Kesehatan

UCI Desa > 90 %, Campak > 80

%, Blas > 90 %16 Puskesmas 125,000,000

Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan

Anak SekolahDinas Kesehatan

UCI Desa > 90 %, Campak

> 80 %, Blas > 90 %16 Puskesmas 125,000,000

3Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit MenularDinas Kesehatan

Pemeriksaan dan Sosialisasi HIV

AIDS35 Orang 188,883,660

Pelayanan Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit MenularDinas Kesehatan

Pemeriksaan dan Sosialisasi

HIV AIDS35 Orang 188,883,660

4Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan

Penanggulangan WabahDinas Kesehatan

Wabah Yang Terjadi di

Masyarakat Dapat di Tanggulangi

Secara Dini

16 Puskesmas, 1

Rumah Sakit200,000,000

Peningkatan Surveilance Epidemiologi

dan Penanggulangan WabahDinas Kesehatan

Wabah Yang Terjadi di

Masyarakat Dapat di

Tanggulangi Secara Dini

16 Puskesmas, 1

Rumah Sakit200,000,000

5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kesehatan Adanya Peserta Sosialisasi TBC

Paru45 Orang 198,507,750 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kesehatan

Adanya Peserta Sosialisasi

TBC Paru45 Orang 198,507,750

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif

(Rp.) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Catatan

Penting

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

No

6Penyelenggaraan Pencegahan dan

Pembrantasan WabahDinas Kesehatan

Kasus Malaria Menurun, Derajat

Kesehatan Masyarakat Meningkat 15 Kali 93,020,550

Penyelenggaraan Pencegahan dan

Pembrantasan WabahDinas Kesehatan

Kasus Malaria Menurun,

Derajat Kesehatan

Masyarakat Meningkat

15 Kali 93,020,550

7 Pelayanan Vaksinasi Jama'ah Haji Dinas Kesehatan Tepenuhinya Vaksin Bagi Calon

Jama'ah Haji 55 Orang 75,000,000 Pelayanan Vaksinasi Jama'ah Haji Dinas Kesehatan

Tepenuhinya Vaksin Bagi

Calon Jama'ah Haji 55 Orang 75,000,000

8 Penanggulangan HIV/AIDS Dinas Kesehatan Adanya Penanggulangan Penderita

HIV/AIDS1 Tahun 110,000,000 Penanggulangan HIV/AIDS Dinas Kesehatan

Adanya Penanggulangan

Penderita HIV/AIDS1 Tahun 110,000,000

9Penanggulanagan dan Pemberantasan

Penyakit Filariasis (Kaki Gajah)Dinas Kesehatan

Tercapainya Penurunan Penyakit

Filariasis (Kaki Gajah)35 Orang 108,990,000

Penanggulanagan dan Pemberantasan

Penyakit Filariasis (Kaki Gajah)Dinas Kesehatan

Tercapainya Penurunan

Penyakit Filariasis (Kaki

Gajah)

35 Orang 108,990,000

MProgram Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

1Evaluasi dan Pengembangan Standar

Pelayanan KesehatanDinas Kesehatan

Adanya Acuan Kebutuhan Yang

Sesuai Indikator Bidang Kesehatan16 PKM 85,000,000

Evaluasi dan Pengembangan Standar

Pelayanan KesehatanDinas Kesehatan

Adanya Acuan Kebutuhan

Yang Sesuai Indikator

Bidang Kesehatan

16 PKM 85,000,000

2Pembangunan Dan Pemutahiran data dasar

standar pelayanan kesehatanDinas Kesehatan

Data Kesehatan Dapat

Dipertanggung Jawabkan1 Tahun 65,000,000

Pembangunan Dan Pemutahiran data

dasar standar pelayanan kesehatanDinas Kesehatan

Data Kesehatan Dapat

Dipertanggung Jawabkan1 Tahun 65,000,000

3 Penyusunan SP2TP Dinas Kesehatan Adanya Penyusunan SP2TP 1 Tahun 80,000,000 Penyusunan SP2TP Dinas Kesehatan Adanya Penyusunan SP2TP 1 Tahun 80,000,000

4Penyusunan Naskah Akademis Standar

Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan

Adanya Acuan Kinerja Pelayanan

Kesehatan Sesuai Indikator Bidang

Kesehatan

30 Buah 50,000,000 Penyusunan Naskah Akademis Standar

Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan

Adanya Acuan Kinerja

Pelayanan Kesehatan Sesuai

Indikator Bidang Kesehatan

30 Buah 50,000,000

5Penyusunan Standar Analisis Belanja

Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan

Standar Analisis Belanja Pelayanan

Kesehatan Dapat Terpantau1 Tahun 60,000,000

Penyusunan Standar Analisis Belanja

Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan

Standar Analisis Belanja

Pelayanan Kesehatan Dapat

Terpantau

1 Tahun 60,000,000

6Penyusunan Sistem Pencatatan Dan

Pelaporan Tingkat PuskesmasDinas Kesehatan

Informasi/Laporan Puskesmas

yang bisa diakses dengan WEB16 PKM 80,000,000

Penyusunan Sistem Pencatatan Dan

Pelaporan Tingkat PuskesmasDinas Kesehatan

Informasi/Laporan

Puskesmas yang bisa diakses

dengan WEB

1 Tahun 80,000,000

7Penyusunan SPM (Standar Pelayanan

Minimal) KesehatanDinas Kesehatan

Program kesehatan dapat terukur,

terarah, terprogram dan

berkesinambungan

1 Tahun 70,000,000 Penyusunan SPM (Standar Pelayanan

Minimal) KesehatanDinas Kesehatan

Program kesehatan dapat

terukur, terarah, terprogram

dan berkesinambungan

1 Tahun 70,000,000

N

Program Pengadaan Peningkatan

Perbaikan Sarana dan Prasarana Pustu

dan Jaringanya

Program Pengadaan Peningkatan

Perbaikan Sarana dan Prasarana

Pustu dan Jaringanya

1 Pembangunan Puskesmas Dinas Kesehatan Adanya Sarana dan Prasarana Air

Bersih di Puskesmas5 Paket 10,000,000,000 Pembangunan Puskesmas Dinas Kesehatan

Adanya Sarana dan

Prasarana Air Bersih di

Puskesmas

5 Paket 10,000,000,000

2 Pengadaan Puskesmas Keliling Dinas Kesehatan Semakin Siap Siaganya Pelayanan

Puskesmas5 Unit Pusling 2,087,895,600 Pengadaan Puskesmas Keliling Dinas Kesehatan

Semakin Siap Siaganya

Pelayanan Puskesmas5 Unit Pusling 2,087,895,600

3Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Dan

Prasarana PuskesmasDinas Kesehatan

Alat Kesehatan dapat berfungsi

dengan baik sebagai penunjang

pelayanan

16 PKM 300,000,000 Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Dan

Prasarana PuskesmasDinas Kesehatan

Alat Kesehatan dapat

berfungsi dengan baik

sebagai penunjang pelayanan

16 PKM 300,000,000

4Pengadaan Sarana dan Prasarana

PuskesmasDinas Kesehatan

Alkes Puskesmas Perawatan dan

Non Perawatan 16 Puskesmas 2,756,688,213

Pengadaan Sarana dan Prasarana

PuskesmasDinas Kesehatan

Alkes Puskesmas Perawatan

dan Non Perawatan 16 Puskesmas 2,756,688,213

5 Pembangunan Pos Kesehatan Desa Dinas Kesehatan Adanya Pos Kesehatan Desa 1 Unit 500,000,000 Pembangunan Pos Kesehatan Desa Dinas Kesehatan Adanya Pos Kesehatan Desa 1 Unit 500,000,000

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif

(Rp.) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Catatan

Penting

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

No

6Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas

Rawat InapDinas Kesehatan

Adanya Perluasan Puskesmas di

Kabupaten 5 Puskesmas 2,500,000,000

Peningkatan Puskesmas menjadi

Puskesmas Rawat InapDinas Kesehatan

Adanya Perluasan Puskesmas

di Kabupaten 5 Puskesmas 2,500,000,000

7 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Dinas Kesehatan Dilaksakannya Renovasi Berat

Bangunan Puskesmas2 Puskesmas 10,188,849,054 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Dinas Kesehatan

Dilaksakannya Renovasi

Berat Bangunan Puskesmas2 Puskesmas 10,188,849,054

OProgram Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Anak dan Balita

Program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Anak dan Balita

1 Penyuluhan Kesehatan Anak Balita Dinas Kesehatan Menurunnya Angka Kesakitan

Balita pada Lingkungan 16 Puskesmas 9,941,400 Penyuluhan Kesehatan Anak Balita Dinas Kesehatan

Menurunnya Angka

Kesakitan Balita pada

Lingkungan

16 Puskesmas 9,941,400

2Palatihan dan Pendidikan Perawatan Anak

BalitaDinas Kesehatan

Kesehatan Anak Balita dan Anak

Sekolah Dapat di Jaga15 Sekolah 42,672,000

Palatihan dan Pendidikan Perawatan

Anak BalitaDinas Kesehatan

Kesehatan Anak Balita dan

Anak Sekolah Dapat di Jaga15 Sekolah 42,672,000

3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kesehatan Diketahuinya permasalahan dalam

melaksanakan kegiatan 16 Puskesmas 16,528,050 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kesehatan

Diketahuinya permasalahan

dalam melaksanakan kegiatan 16 Puskesmas 16,528,050

4Pendataan dan Penelitian Kematian

Neonatus, Bayi dan Balita Dinas Kesehatan

Diketahuinya penyebab kematian

neonatus bayi dan balita 12 Bulan 11,652,900

Pendataan dan Penelitian Kematian

Neonatus, Bayi dan Balita Dinas Kesehatan

Diketahuinya penyebab

kematian neonatus bayi dan

balita

12 Bulan 11,652,900

5Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh

Kembang Anak (SDIDTIK)Dinas Kesehatan

Menurunnya Angka Kesakitan dan

Kematian Anak16 Puskesmas 38,804,955

Stimulasi Deteksi Intervensi Dini

Tumbuh Kembang Anak (SDIDTIK)Dinas Kesehatan

Menurunnya Angka

Kesakitan dan Kematian

Anak

16 Puskesmas 38,804,955

6 Tatalaksana Kekerasan Terhadap Anak Dinas Kesehatan

Diketahuinya Data Kasus

Kekerasan Terhadap Anak di

Masyarakat

1 Tahun 35,805,000 Tatalaksana Kekerasan Terhadap Anak Dinas Kesehatan

Diketahuinya Data Kasus

Kekerasan Terhadap Anak di

Masyarakat

1 Tahun 35,805,000

7Pembinaan Orentasi SHK (Skrining

Hipotyroit Konginatal )Dinas Kesehatan

Adanya Pembinaan Orentasi

(Skrining Hipotyroit Konginatal )25 Orang 110,000,000

Pembinaan Orentasi SHK (Skrining

Hipotyroit Konginatal )Dinas Kesehatan

Adanya Pembinaan Orentasi

(Skrining Hipotyroit

Konginatal )

25 Orang 110,000,000

PProgram Peningkatan Kesehatan Ibu

Melahirkan dan Anak

Program Peningkatan Kesehatan

Ibu Melahirkan dan Anak

1Perawatan Secara Berkala Bagi Ubu Hamil

Bagi Keluarga Kurang MampuDinas Kesehatan

Petugas yang terlatih dan adanya

data ibu hamil resiko tinggi 75 Orang 22,454,250

Perawatan Secara Berkala Bagi Ubu

Hamil Bagi Keluarga Kurang MampuDinas Kesehatan

Petugas yang terlatih dan

adanya data ibu hamil resiko

tinggi

75 Orang 22,454,250

2Pertolongan Persalinan Bagi Ibu dari

Keluarga Kurang MampuDinas Kesehatan

Menurunnya Angka Kematian Ibu

dan Anak 75.000 Jiwa 2,300,000,000

Pertolongan Persalinan Bagi Ibu dari

Keluarga Kurang MampuDinas Kesehatan

Menurunnya Angka

Kematian Ibu dan Anak 75.000 Jiwa 2,300,000,000

3 Pembinaan Program Kesehatan Ibu Dinas Kesehatan Dicapainya Program Pembinaan

Kesehatan Ibu 16 Puskesmas 39,341,400 Pembinaan Program Kesehatan Ibu Dinas Kesehatan

Dicapainya Program

Pembinaan Kesehatan Ibu 16 Puskesmas 39,341,400

4 Audit Maternal Pranatal Dinas Kesehatan

Adanya Peningkatan Keterampilan

dalam melakukan pelaksanaan

kelas ibu hamil

145 Orang 47,086,200 Audit Maternal Pranatal Dinas Kesehatan

Adanya Peningkatan

Keterampilan dalam

melakukan pelaksanaan kelas

ibu hamil

145 Orang 47,086,200

5 Kemitraan Bidan dan Dukun Dinas Kesehatan

Adanya Peningkatan Hasil Capaian

Persalinan yang di Tolong Oleh

Tenaga Kesehatan

60 Orang 45,836,700 Kemitraan Bidan dan Dukun Dinas Kesehatan

Adanya Peningkatan Hasil

Capaian Persalinan yang di

Tolong Oleh Tenaga

Kesehatan

60 Orang 45,836,700

6Pembinaan Kegiatan Program Usila Di

PuskesmasDinas Kesehatan

Adanya Pembinaan Usila

Dipuskesmas16 PKM 50,000,000

Pembinaan Kegiatan Program Usila Di

PuskesmasDinas Kesehatan

Adanya Pembinaan Usila

Dipuskesmas16 PKM 50,000,000

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif

(Rp.) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Catatan

Penting

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

No

7Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan

Dalam Penerapan Ibu Hamil Dinas Kesehatan

Adanya Peningkatan Keterampilan

dalam melakukan pelaksanaan

kelas ibu hamil

75 Orang 90,000,000 Peningkatan Kapasitas Tenaga

Kesehatan Dalam Penerapan Ibu Hamil Dinas Kesehatan

Adanya Peningkatan

Keterampilan dalam

melakukan pelaksanaan kelas

ibu hamil

75 Orang 90,000,000

QProgram Pencegahan dan

Penaggulangan Penyakit Tidak Menular

Program Pencegahan dan

Penaggulangan Penyakit Tidak

Menular

1Deteksi Dini Faktor Penyakit Tidak

MenularDinas Kesehatan

Menurunnya Angka Kematian

Akibat Penyakit Tidak Menular35 Orang 550,000,000

Deteksi Dini Faktor Penyakit Tidak

MenularDinas Kesehatan

Menurunnya Angka

Kematian Akibat Penyakit

Tidak Menular

35 Orang 550,000,000

2Peningkatan Kapasitas Kader Posbindu

PTM Dinas Kesehatan

Pencapaian Peningkatan Program

PTM untuk Melindungi

Masyarakat Terhadap Resiko

PTM

165 Orang 116,802,000 Peningkatan Kapasitas Kader Posbindu

PTM Dinas Kesehatan

Pencapaian Peningkatan

Program PTM untuk

Melindungi Masyarakat

Terhadap Resiko PTM

165 Orang 116,802,000

3Pengendalian Dampak Komsumsi Produk

TembakauDinas Kesehatan Adanya Penyuluhan Bahaya Merokok 200 Kegiatan 180,000,000

Pengendalian Dampak Komsumsi

Produk TembakauDinas Kesehatan Adanya Penyuluhan Bahaya Merokok200 Kegiatan 180,000,000

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan

1 2 3 4 5 6

A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dinas Kesehatan Terkelolanya Pelayanan Administrasi Surat Menyurat 22,000,000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Dinas Kesehatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dapat Berjalan

Dengan Baik130,000,000

3Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas

OperasionalDinas Kesehatan Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional dan Perizinan 56,000,000

4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Dinas Kesehatan Terkelolanya Administrasi Keuangan SKPD 34,521,900

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dinas Kesehatan Terciptanya Kebersihan Gedung dan Lingkungan Kantor 180,000,000

6 Penyediaan alat Tulis Kantor Dinas Kesehatan Terpenuhinya Kebutuhan Kantor 50,000,000

7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dinas Kesehatan Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Penggandaan 16,000,000

8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Dinas Kesehatan Disediakannya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan 10,000,000

9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undang Dinas Kesehatan Meningkatnya Sumber Daya Aparatur 32,000,000

10 Penyediaan Makanan dan Minuman Dinas Kesehatan Meningkatnya Kinerja Aparatur 52,000,000

11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Dinas Kesehatan Senerginya Program Kegiatan Pemerintah Daerah/ Propinsi/

Pusat1,544,958,450

12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Dinas Kesehatan Senerginya Program Kegiatan Antar SKPD dan Puskesmas 315,778,334

13 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Dinas Kesehatan Terciptanya Keamanan Gedung dan Lingkungan Kantor 50,400,000

14 Penyediaan Jasa Publikasi Media Cetak dan Elektronik Dinas Kesehatan Terpenuhinya Jasa Publikasi Melalui Media 60,000,000

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan 1 Unit Garasi Mobil, 1 Unit Sumur Bor, 1 Unit Pelapis

Tebing Dinkes. 1 Unit Pelapis Tebing P4TO1,500,000,000

2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Dinas Kesehatan Adanya Sarana Prasarana Dinas Kesehatan 134,006,250

3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Dinas Kesehatan Terpenuhinya Peralatan Gedung Kantor 500,000,000

4 Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor Dinas Kesehatan Terpeliharanya peralatan gedung kantor 25,000,000

5 Pemeliharaan Instalasi Listrik dan Telepon Dinas Kesehatan terpeliharanya instalasi listrik dan telepon 15,000,000

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Kesehatan Terpenuhinya Kendaraan Dinas Siap Pakai 180,000,000

7 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas Operasional Dinas Kesehatan Bagusnya kembali kendaraan dinas/operasional 105,000,000

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018

Provinsi Bengkulu Kabupaten Kaur

No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan

1 2 3 4 5 6

8 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Dinas Kesehatan Meningkatkan Pelayanan Dinas Kesehatan 400,000,000

C Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Pengendalian,Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Dinas Kesehatan Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Dapat Berjalan

Dengan Baik 40,000,000

2Pelantikan dan Pengambilan Sumbah/Janji Jabatan Fungsional

KesehatanDinas Kesehatan Sumpah Jabatan Fungsional Kesehatan 25,000,000

DProgram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Pencapaian Kinerja dan Keuangan

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Iktisar Realisasi Kinerja SKPD Dinas Kesehatan Terselesaikannya IKU, RKPD, LAKIP, Tapkin, LPPD,

Ikhtisar Kinerja, Renja 50,000,000

2 Penyusunan Keuangan akhir tahun Dinas Kesehatan Terselesaikannya Laporan Keuangan Akhir Tahun 15,000,000

3 Penyusunan Laporan Keuangan Pertriwulan Dinas Kesehatan Terselesaikannya Laporan Keuangan Triwulan 15,000,000

4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kesehatan Diketahuinya Capaian Program Kerja 125,000,000

EProgram Perencanaan Target Kinerja/Capaian Kinerja dan

Keuangan

1 Penyusunan Renja/ RKT Dinas Kesehatan Disusunnya Rencana Kerja Bidang Kesehatan Tahun

Anggaran 202060,000,000

F Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan

1 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan Terpenuhinya Kebutuhan Obat-Obatan Puskesmas

Kebupaten Kaur2,500,000,000

2 Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan Terlakasananya Peningkatan Pemerataan Obat dan

Perbekalan Kesehatan 56,802,900

3 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan Dilaksanakanya Kegiatan Dengan Baik 350,000,000

4 Pengadaan Sarana Penunjang Gedung Farmasi Dinas Kesehatan Tercapainya Peningkatan Sarana Penunjang Gedung

Farmasi 6,594,379,050

G Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin dipuskesmas dan Jaringannya Dinas Kesehatan Dipenuhinya Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Masyarakat

Miskin 1,500,000,000

2 Pemeliharaan Pemulihan Kesehatan Dinas Kesehatan Dilaksanakannya Pemeliharaan dan Pemulihan Gigi dan

Mulut Anak Sekolah 35,000,000

3 Revitalisasi Sistem Kesehatan Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan di Sarana

Kesehatan Dasar (Puskesmas)2,000,000,000

4 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Adanya Data Peserta Jamkesmas, Jamkesda dan Askessos

dalam Jumlah Anggka8,000,000,000

5 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan Meningkatnya Pelayanan Kesehatan 3,000,000,000

No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan

1 2 3 4 5 6

6 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas dan Pemeliharaan Dinas Kesehatan Meningkatnya Pelayanan Puskesmas di Kabupaten Kaur 10,000,000,000

7 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Dilaksanakannya Pemberantasan Vektor Lalat di TPA,

Terlaksananya Kegiatan TP2 (Pestisida)160,000,000

8 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kesehatan Laporan E-monev dan Pelaporan Tepat Waktu 800,000,000

9 Pengadaan Sarana Penunjang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Di Bangunnya Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) di

Puskesmas1,830,377,850

10Pembinaan Kesehatan Daerah-Daerah Terpencil, Daerah Perbatasan

dan Kepulauan (DTPK)Dinas Kesehatan

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Daerah Terpencil,

Perbatasan & Kepulauan 70,000,000

11Pemeliharaan & Pengembangan Obat Tradisional Apotik Hidup/

Herbal Dinas Kesehatan

Terlaksananya Peningkatan Penggunaan Obat-Obat

Tradisional di Masyarakat29,872,500

12 Penyelenggaraan STBM Dinas Kesehatan

Diketahuinya Sarana Air Minum yang memenuhi syarat

kesehatan, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang

pentingnya dilakukan pengawasan kualitas air serta sanitasi

bertotal berbasis masyarakat

180,000,000

13 Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dinas Kesehatan Terakreditasinya Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 100,000,000

14 Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Dinas Kesehatan Adanya Tenaga Kesehatan Teladan 40,000,000

15Penyelenggaraan Kesehatan Kerja Dan olah

RagaDinas Kesehatan

Adanya Pusat Kesehatan Olah Raga di Lingkungan

Pemerintah 200,000,000

H Program Pengawasan Obat dan Makanan

1 Peningkatan Kapasitas Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan Dinas Kesehatan Tercapainya Program P4TO 105,000,000

Pengawasan Obat Dan Makanan Dinas Kesehatan Terawasinya Obat dan Makanan 400,000,000

I Program Pengembangan Obat Asli Indonesia

1 Pengembangan Standarisasi Tanaman Obat Bahan Alam Indonesia Dinas Kesehatan Dicapainya Program dan Kegiatan dengan Optimal 600,000,000

2 Pengembangan Sistem dan Layanan Informasi terpadu Dinas Kesehatan Adanya Sistem dan Layanan Informasi Terpadu 949,688,775

J Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat Dinas Kesehatan Sadar Hidup Sehat di Masyarakat Semakin Meningkat 625,330,125

2 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat Dinas Kesehatan Tercapainya Rumah Tangga ber Perilaku Hidup Bersih

Sehat244,453,020

3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kesehatan Diketahuinya Capaian Program Kerja 70,000,000

No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan

1 2 3 4 5 6

4 Pembentukan dan Pembinaan Desa Siaga Dinas Kesehatan Tercapainya Pembinaan Desa Siaga Aktif Masyarakat Sehat

dan Mandiri 115,000,000

5 Sosialisasi Bahaya Merokok Bagi Kesehatan Dinas Kesehatan Masyarakat Mengetahui Bahaya Merokok 500,000,000

6 Pembinaan Model Sekolah Sehat Dinas Kesehatan Terbinanya Sekolah Sehat 120,000,000

7 Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Dinas Kesehatan Adanya Kesadaran Masyarakat Tentang Hidup Sehat 180,000,000

K Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1 Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi Dinas Kesehatan Diketahuinya Daerah-Daerah Rawan Gizi di Kabupaten

Kaur60,000,000

2 Pemberian Makan Tambahan dan Vitamin Dinas Kesehatan Menurunnya Jumlah Penderita Gizi Buruk dan Kurang 175,000,000

3 Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi Dinas Kesehatan Didatanya Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang yang ada di

Kabupaten Kaur11,126,325

4 Pendampingan Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang Dinas Kesehatan Adanya Pendampingan Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang 57,000,000

5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kesehatan Diketahuinya permasalahan dalam melaksanakan kegiatan 100,000,000

6 Peningkatan Kualitas Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Diketahuinya Kualitas Gizi Masyarakat di Kabupaten Kaur 23,273,250

7 Pendamping Pemberian FE Remaja Putri Dinas Kesehatan Didampinginya Pemberian FE Untuk Remaja Putri 75,000,000

L Program Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit Menular

1 Penyemprotan/ Fogging Sarang Nyamuk Dinas Kesehatan Tertanggulanginya Penyakit DBD 170,000,000

2 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah Dinas Kesehatan UCI Desa > 90 %, Campak > 80 %, Blas > 90 % 125,000,000

3 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Pemeriksaan dan Sosialisasi HIV AIDS 188,883,660

4 Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah Dinas Kesehatan Wabah Yang Terjadi di Masyarakat Dapat di Tanggulangi

Secara Dini 200,000,000

5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kesehatan Adanya Peserta Sosialisasi TBC Paru 198,507,750

6 Penyelenggaraan Pencegahan dan Pembrantasan Wabah Dinas Kesehatan Kasus Malaria Menurun, Derajat Kesehatan Masyarakat

Meningkat 93,020,550

7 Pelayanan Vaksinasi Jama'ah Haji Dinas Kesehatan Tepenuhinya Vaksin Bagi Calon Jama'ah Haji 75,000,000

8 Penanggulangan HIV/AIDS Dinas Kesehatan Adanya Penanggulangan Penderita HIV/AIDS 110,000,000

9 Penanggulanagan dan Pemberantasan Penyakit Filariasis (Kaki Gajah) Dinas Kesehatan Tercapainya Penurunan Penyakit Filariasis (Kaki Gajah) 108,990,000

M Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1 Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Adanya Acuan Kebutuhan Yang Sesuai Indikator Bidang

Kesehatan85,000,000

2Pembangunan Dan Pemutahiran data dasar standar pelayanan

kesehatanDinas Kesehatan Data Kesehatan Dapat Dipertanggung Jawabkan 65,000,000

No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan

1 2 3 4 5 6

3 Penyusunan SP2TP Dinas Kesehatan Adanya Penyusunan SP2TP 80,000,000

4 Penyusunan Naskah Akademis Standar Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Adanya Acuan Kinerja Pelayanan Kesehatan Sesuai

Indikator Bidang Kesehatan 50,000,000

5 Penyusunan Standar Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Standar Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan Dapat

Terpantau60,000,000

6 Penyusunan Sistem Pencatatan Dan Pelaporan Tingkat Puskesmas Dinas Kesehatan Informasi/Laporan Puskesmas yang bisa diakses dengan

WEB80,000,000

7 Penyusunan SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan Dinas Kesehatan Program kesehatan dapat terukur, terarah, terprogram dan

berkesinambungan70,000,000

NProgram Pengadaan Peningkatan Perbaikan Sarana dan

Prasarana Pustu dan Jaringanya

1 Pembangunan Puskesmas Dinas Kesehatan Adanya Sarana dan Prasarana Air Bersih di Puskesmas 10,000,000,000

2 Pengadaan Puskesmas Keliling Dinas Kesehatan Semakin Siap Siaganya Pelayanan Puskesmas 2,087,895,600

3 Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Dan Prasarana Puskesmas Dinas Kesehatan Alat Kesehatan dapat berfungsi dengan baik sebagai

penunjang pelayanan300,000,000

4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Dinas Kesehatan Alkes Puskesmas Perawatan dan Non Perawatan 2,756,688,213

5 Pembangunan Pos Kesehatan Desa Dinas Kesehatan Adanya Pos Kesehatan Desa 500,000,000

6 Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap Dinas Kesehatan Adanya Perluasan Puskesmas di Kabupaten 2,500,000,000

7 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Dinas Kesehatan Dilaksakannya Renovasi Berat Bangunan Puskesmas 10,188,849,054

O Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita

1 Penyuluhan Kesehatan Anak Balita Dinas Kesehatan Menurunnya Angka Kesakitan Balita pada Lingkungan 9,941,400

2 Palatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita Dinas Kesehatan Kesehatan Anak Balita dan Anak Sekolah Dapat di Jaga 42,672,000

3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kesehatan Diketahuinya permasalahan dalam melaksanakan kegiatan 16,528,050

4 Pendataan dan Penelitian Kematian Neonatus, Bayi dan Balita Dinas Kesehatan Diketahuinya penyebab kematian neonatus bayi dan balita 11,652,900

5 Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak (SDIDTIK) Dinas Kesehatan Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian Anak 38,804,955

6 Tatalaksana Kekerasan Terhadap Anak Dinas Kesehatan Diketahuinya Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak di

Masyarakat 35,805,000

7 Pembinaan Orentasi SHK (Skrining Hipotyroit Konginatal ) Dinas Kesehatan Adanya Pembinaan Orentasi (Skrining Hipotyroit

Konginatal )110,000,000

P Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak

No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan

1 2 3 4 5 6

1Perawatan Secara Berkala Bagi Ubu Hamil Bagi Keluarga Kurang

MampuDinas Kesehatan

Petugas yang terlatih dan adanya data ibu hamil resiko

tinggi 22,454,250

2 Pertolongan Persalinan Bagi Ibu dari Keluarga Kurang Mampu Dinas Kesehatan Menurunnya Angka Kematian Ibu dan Anak 2,300,000,000

3 Pembinaan Program Kesehatan Ibu Dinas Kesehatan Dicapainya Program Pembinaan Kesehatan Ibu 39,341,400

4 Audit Maternal Pranatal Dinas Kesehatan Adanya Peningkatan Keterampilan dalam melakukan

pelaksanaan kelas ibu hamil 47,086,200

5 Kemitraan Bidan dan Dukun Dinas Kesehatan Adanya Peningkatan Hasil Capaian Persalinan yang di

Tolong Oleh Tenaga Kesehatan 45,836,700

6 Pembinaan Kegiatan Program Usila Di Puskesmas Dinas Kesehatan Adanya Pembinaan Usila Dipuskesmas 50,000,000

7 Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan Dalam Penerapan Ibu Hamil Dinas Kesehatan Adanya Peningkatan Keterampilan dalam melakukan

pelaksanaan kelas ibu hamil 90,000,000

QProgram Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit Tidak

Menular

1 Deteksi Dini Faktor Penyakit Tidak Menular Dinas Kesehatan Menurunnya Angka Kematian Akibat Penyakit Tidak

Menular550,000,000

2 Peningkatan Kapasitas Kader Posbindu PTM Dinas Kesehatan Pencapaian Peningkatan Program PTM untuk Melindungi

Masyarakat Terhadap Resiko PTM 116,802,000

3 Pengendalian Dampak Komsumsi Produk Tembakau Dinas Kesehatan Adanya Penyuluhan Bahaya Merokok 180,000,000

Lokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif

Sumber DanaTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif

2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.02 1.02.01 01Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.02 1.02.01 01 01 Penyediaan Jasa Surat MenyuratTerkelolanya Pelayanan

Administrasi Surat Menyurat Dinas Kesehatan

Terkelolanya Pelayanan

Administrasi Surat Menyurat 4,200,000 APBD 1300 Surat 4,410,000

1.02 1.02.01 01 02Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air

dan Listrik

Pelayanan Administrasi

Perkantoran Dapat Berjalan

Dengan Baik

Dinas Kesehatan

Pelayanan Administrasi

Perkantoran Dapat Berjalan

Dengan Baik

45,150,000 APBD4 Unit Spedy, 4 Unit

Listrik 47,407,500

1.02 1.02.01 01 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas Operasional

Terpeliharanya Kendaraan

Dinas Operasional dan

Perizinan

Dinas Kesehatan

Terpeliharanya Kendaraan

Dinas Operasional dan

Perizinan

28,140,000 APBD10, STNK Mobil, 15

STNK Motor29,547,000

1.02 1.02.01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganTerkelolanya Administrasi

Keuangan SKPDDinas Kesehatan

Terkelolanya Administrasi

Keuangan SKPD34,521,900 APBD 12 Bulan 36,247,995

1.02 1.02.01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan KantorTerciptanya Kebersihan Gedung

dan Lingkungan Kantor Dinas Kesehatan

Terciptanya Kebersihan

Gedung dan Lingkungan

Kantor

160,440,000 APBD8 Dinas Kesehatan,

16 Puskesmas168,462,000

1.02 1.02.01 01 10 Penyediaan alat Tulis KantorTerpenuhinya Kebutuhan

KantorDinas Kesehatan

Terpenuhinya Kebutuhan

Kantor41,969,550 APBD 12 Bulan 44,068,028

1.02 1.02.01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanTerpenuhinya Bahan Bacaan

dan PenggandaanDinas Kesehatan

Terpenuhinya Bahan Bacaan

dan Penggandaan13,125,000 APBD

110 Blok 40000

Lembar13,781,250

1.02 1.02.01 01 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/

Penerangan Bangunan Kantor

Disediakannya Komponen

Instalasi Listrik dan Penerangan Dinas Kesehatan

Disediakannya Komponen

Instalasi Listrik dan

Penerangan

7,880,250 APBD 5 Bangunan Gedung 8,274,263

1.02 1.02.01 01 15Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undang

Meningkatnya Sumber Daya

AparaturDinas Kesehatan

Meningkatnya Sumber Daya

Aparatur26,302,500 APBD 10000 Examplar 27,617,625

1.02 1.02.01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Meningkatnya Kinerja Aparatur Dinas Kesehatan Meningkatnya Kinerja

Aparatur38,451,000 APBD 12 Bulan 40,373,550

1.02 1.02.01 01 18Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar

Daerah

Senerginya Program Kegiatan

Pemerintah Daerah/ Propinsi/

Pusat

Dinas Kesehatan

Senerginya Program Kegiatan

Pemerintah Daerah/ Propinsi/

Pusat

1,544,958,450 APBD 30 Orang 1,622,206,373

1.02 1.02.01 01 19Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah

Senerginya Program Kegiatan

Antar SKPD dan PuskesmasDinas Kesehatan

Senerginya Program Kegiatan

Antar SKPD dan Puskesmas315,778,334 APBD 192 Kali 331,567,250

1.02 1.02.01 01 20 Penyediaan Jasa Keamanan KantorTerciptanya Keamanan Gedung

dan Lingkungan Kantor Dinas Kesehatan

Terciptanya Keamanan

Gedung dan Lingkungan

Kantor

26,460,000 APBD 5 Orang 27,783,000

1.02 1.02.01 01 21Penyediaan Jasa Publikasi Media Cetak dan

Elektronik

Terpenuhinya Jasa Publikasi

Melalui MediaDinas Kesehatan

Terpenuhinya Jasa Publikasi

Melalui Media36,750,000 APBD 25 Kali 38,587,500

1.02 1.02.01 02Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1

KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah

dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program/

Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018

Dan Prakiraan Maju Tahun 2021

Provinsi Bengkulu Kabupaten Kaur

Lokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif

Sumber DanaTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif

2 3 4 5 6 7 8 9 101

KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah

dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program/

Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021

1.02 1.02.01 02 02 Pembangunan Gedung KantorAdanya Prasarana Dinas

Kesehatan Dinas Kesehatan

Adanya Prasarana Dinas

Kesehatan 1,500,000,000 APBD

1 Unit Garasi Mobil,

1 Unit Sumur Bor, 1

Unit Pelapis Tebing

Dinkes. 1 Unit

Pelapis Tebing P4TO

1,575,000,000

1.02 1.02.01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung KantorAdanya Sarana Prasarana Dinas

Kesehatan Dinas Kesehatan

Adanya Sarana Prasarana

Dinas Kesehatan 134,006,250 APBD

1 Paket Meja Rapat,

50 Buah Kursi Kerja,

5 Unit AC, 1 Paket

CCTV

140,706,563

1.02 1.02.01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung KantorTerpenuhinya Peralatan Gedung

KantorDinas Kesehatan

Terpenuhinya Peralatan

Gedung Kantor42,000,000 APBD

1 Paket Sound

System44,100,000

1.02 1.02.01 02 24Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Terpenuhinya Kendaraan Dinas

Siap Pakai Dinas Kesehatan

Terpenuhinya Kendaraan

Dinas Siap Pakai 139,230,000 APBD 8 Mobil, 10 Motor 146,191,500

1.02 1.02.01 02 25 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung KantorMeningkatkan Pelayanan Dinas

Kesehatan Dinas Kesehatan

Meningkatkan Pelayanan

Dinas Kesehatan 400,000,000 APBD 2 Unit 420,000,000

1.02 1.02.01 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

1.02 1.02.01 05 04Pengendalian,Penilaian dan Penetapan Angka

Kredit

Kenaikan Pangkat Jabatan

Fungsional Dapat Berjalan

Dengan Baik

Dinas Kesehatan

Kenaikan Pangkat Jabatan

Fungsional Dapat Berjalan

Dengan Baik

11,077,500 APBD 2 Kali 11,631,375

1.02 1.02.01 06

Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan

Keuangan

-

1.02 1.02.01 06 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Iktisar

Realisasi Kinerja SKPD

Terselesaikannya IKU, RKPD,

LAKIP, Tapkin, LPPD, Ikhtisar

Kinerja, Renja

Dinas Kesehatan

Terselesaikannya IKU, RKPD,

LAKIP, Tapkin, LPPD,

Ikhtisar Kinerja, Renja

34,037,850 APBD 7 Buku 35,739,743

1.02 1.02.01 06 04 Penyusunan Keuangan akhir tahunTerselesaikannya Laporan

Keuangan Akhir Tahun Dinas Kesehatan

Terselesaikannya Laporan

Keuangan Akhir Tahun 9,453,150 APBD 1 Kali Laporan 9,925,808

1.02 1.02.01 06 05 Penyusunan Laporan Keuangan PertriwulanTerselesaikannya Laporan

Keuangan Triwulan Dinas Kesehatan

Terselesaikannya Laporan

Keuangan Triwulan 7,350,000 APBD 4 Laporan 7,717,500

1.02 1.02.01 06 06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Diketahuinya Capaian Program

KerjaDinas Kesehatan

Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan 100,000,000 APBD 12 Bulan 105,000,000

1.02 1.02.01 07Program Perencanaan Target

Kinerja/Capaian Kinerja dan Keuangan

1.02 1.02.01 07 04 Penyusunan Renja/ RKT

Disusunnya Rencana Kerja

Bidang Kesehatan Tahun

Anggaran 2020

Dinas Kesehatan

Disusunnya Rencana Kerja

Bidang Kesehatan Tahun

Anggaran 2020

24,420,690 APBD 1 Buah Dokumen 25,641,725

1.02 1.02.01 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan

1.02 1.02.01 15 01 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Terpenuhinya Kebutuhan Obat-

Obatan Puskesmas Kebupaten

Kaur

Dinas Kesehatan

Terpenuhinya Kebutuhan

Obat-Obatan Puskesmas

Kebupaten Kaur

2,215,189,541 DAK 16 Puskesmas 2,325,949,018

Lokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif

Sumber DanaTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif

2 3 4 5 6 7 8 9 101

KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah

dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program/

Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021

1.02 1.02.01 15 04Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan

Kesehatan

Terlakasananya Peningkatan

Pemerataan Obat dan

Perbekalan Kesehatan

Dinas Kesehatan

Terlakasananya Peningkatan

Pemerataan Obat dan

Perbekalan Kesehatan

56,802,900 APBD 16 Puskesmas 59,643,045

1.02 1.02.01 15 05Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan

Perbekalan Kesehatan

Dilaksanakanya Kegiatan

Dengan Baik Dinas Kesehatan

Dilaksanakanya Kegiatan

Dengan Baik 8,211,525 APBD 16 Puskesmas 8,622,101

1.02 1.02.01 15 08 Pengadaan Sarana Penunjang Gedung Farmasi

Tercapainya Peningkatan

Sarana Penunjang Gedung

Farmasi

Dinas Kesehatan

Tercapainya Peningkatan

Sarana Penunjang Gedung

Farmasi

6,594,379,050 DAK

20 Paket Pengukur

Suhu, 7 Buah AC, 16

Set Chold Chain, 8

Paket Tangga, 10

Paket PABX, 1 Paket

Pagar, 1 Paket

Paving Blok, 1 Paket

Jalan Rabat

6,924,098,003

1.02 1.02.01 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.02 1.02.01 16 01Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

dipuskesmas dan Jaringannya

Dipenuhinya Pelayanan

Kesehatan Gratis Bagi

Masyarakat Miskin

Dinas Kesehatan

Dipenuhinya Pelayanan

Kesehatan Gratis Bagi

Masyarakat Miskin

1,213,367,400 DAK Non Fisik 5000 Orang 1,274,035,770

1.02 1.02.01 16 02 Pemeliharaan Pemulihan Kesehatan

Dilaksanakannya Pemeliharaan

dan Pemulihan Gigi dan Mulut

Anak Sekolah

Dinas Kesehatan

Dilaksanakannya

Pemeliharaan dan Pemulihan

Gigi dan Mulut Anak Sekolah

9,450,000 APBD

250 Anak Sekolah

Dasar (Kls 1 dan 2 di

6 SD)

9,922,500

1.02 1.02.01 16 06 Revitalisasi Sistem Kesehatan

Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Kesehatan di Sarana

Kesehatan Dasar (Puskesmas)

Dinas Kesehatan

Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Kesehatan di

Sarana Kesehatan Dasar

(Puskesmas)

779,049,600 DAK Non Fisik 4 Puskesmas 818,002,080

1.02 1.02.01 16 09 Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Adanya Data Peserta

Jamkesmas, Jamkesda,

Jamkesprop, dan Askessos

dalam Jumlah Anggka

Dinas Kesehatan

Adanya Data Peserta

Jamkesmas, Jamkesda,

Jamkesprop, dan Askessos

dalam Jumlah Anggka

7,623,908,052 APBD 16 Puskesmas 8,005,103,454

1.02 1.02.01 16 12Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan

Masalah Kesehatan

Meningkatnya Pelayanan

KesehatanDinas Kesehatan

Meningkatnya Pelayanan

Kesehatan1,904,939,400 APBD 16 Puskesmas 2,000,186,370

1.02 1.02.01 16 13Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas dan

Pemeliharaan

Meningkatnya Pelayanan

Puskesmas di Kabupaten KaurDinas Kesehatan

Meningkatnya Pelayanan

Puskesmas di Kabupaten Kaur6,626,228,910 DAK Non Fisik

16 Puskesmas, 26

Pustu 6,957,540,356

1.02 1.02.01 16 14 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan

Dilaksanakannya

Pemberantasan Vektor Lalat di

TPA, Terlaksananya Kegiatan

TP2 (Pestisida)

Dinas Kesehatan

Dilaksanakannya

Pemberantasan Vektor Lalat di

TPA, Terlaksananya Kegiatan

TP2 (Pestisida)

122,009,475 APBD 12 Bulan 128,109,949

1.02 1.02.01 16 15 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Laporan E-monev dan

Pelaporan Tepat Waktu Dinas Kesehatan

Laporan E-monev dan

Pelaporan Tepat Waktu 199,437,000 DAK Non Fisik 50 Peserta 209,408,850

Lokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif

Sumber DanaTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif

2 3 4 5 6 7 8 9 101

KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah

dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program/

Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021

1.02 1.02.01 16 19Pengadaan Sarana Penunjang Pelayanan

Kesehatan

Di Bangunnya Instalasi

Pembuangan Air Limbah

(IPAL) di Puskesmas

Dinas Kesehatan

Di Bangunnya Instalasi

Pembuangan Air Limbah

(IPAL) di Puskesmas

1,830,377,850 DAK 8 Puskesmas 1,921,896,743

1.02 1.02.01 16 19

Pembinaan Kesehatan Daerah-Daerah

Terpencil, Daerah Perbatasan dan Kepulauan

(DTPK)

Meningkatnya Pelayanan

Kesehatan di Daerah Terpencil,

Perbatasan & Kepulauan

Dinas Kesehatan

Meningkatnya Pelayanan

Kesehatan di Daerah

Terpencil, Perbatasan &

Kepulauan

41,100,150 APBD 12 Bulan 43,155,158

1.02 1.02.01 16 20Pemeliharaan & Pengembangan Obat

Tradisional Apotik Hidup/ berbal

Terlaksananya Peningkatan

Penggunaan Obat-Obat

Tradisional di Masyarakat

Dinas Kesehatan

Terlaksananya Peningkatan

Penggunaan Obat-Obat

Tradisional di Masyarakat

29,872,500 APBD150 Jenis Tanaman

Obat31,366,125

1.02 1.02.01 16 21 Penyelenggaraan STBM

Diketahuinya Sarana Air

Minum yang memenuhi syarat

kesehatan, meningkatkan

pengetahuan masyarakat tentang

pentingnya dilakukan

pengawasan kualitas air serta

sanitasi bertotal berbasis

masyarakat

Dinas Kesehatan

Diketahuinya Sarana Air

Minum yang memenuhi syarat

kesehatan, meningkatkan

pengetahuan masyarakat

tentang pentingnya dilakukan

pengawasan kualitas air serta

sanitasi bertotal berbasis

masyarakat

113,284,500 APBD 195 Desa 118,948,725

1.02 1.02.01 16 22Penyelenggaraan Kesehatan Kerja Dan olah

Raga

Adanya Pusat Kesehatan Olah

Raga di Lingkungan Pemerintah Dinas Kesehatan

Adanya Pusat Kesehatan Olah

Raga di Lingkungan

Pemerintah

200,000,000 Rokok800 Orang

Kegiatan210,000,000

1.02 1.02.01 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan

1.02 1.02.01 17 01Peningkatan Kapasitas Laboratorium

Pengawasan Obat dan Makanan Tercapainya Program P4TO Dinas Kesehatan Tercapainya Program P4TO 68,136,600 APBD 1 Tahun 71,543,430

1.02 1.02.01 18Program Pengembangan Obat Asli

Indonesia

1.02 1.02.01 18 01Pengembangan Standarisasi Tanaman Obat

Bahan Alam Indonesia

Dicapainya Program dan

Kegiatan dengan Optimal Dinas Kesehatan

Dicapainya Program dan

Kegiatan dengan Optimal 98,258,612 APBD 4 Paket 103,171,542

1.02 1.02.01 18 02Pengembangan Sistem dan Layanan Informasi

terpadu

Adanya Sistem dan Layanan

Informasi Terpadu Dinas Kesehatan

Adanya Sistem dan Layanan

Informasi Terpadu 949,688,775 DAK 7 Puskesmas 997,173,214

1.02 1.02.01 19Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

1.02 1.02.01 19 01Pengembangan Media Promosi dan Informasi

Sadar Hidup Sehat

Sadar Hidup Sehat di

Masyarakat Semakin MeningkatDinas Kesehatan

Sadar Hidup Sehat di

Masyarakat Semakin

Meningkat

625,330,125 APBD 12 Bulan 656,596,631

1.02 1.02.01 19 02 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup SehatTercapainya Rumah Tangga ber

Perilaku Hidup Bersih SehatDinas Kesehatan

Tercapainya Rumah Tangga

ber Perilaku Hidup Bersih

Sehat

244,453,020 APBD 12 Bulan 256,675,671

1.02 1.02.01 19 05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Diketahuinya Capaian Program

KerjaDinas Kesehatan

Diketahuinya Capaian

Program Kerja15,000,000 APBD 60 Orang Hari 15,750,000

1.02 1.02.01 19 06 Pembentukan dan Pembinaan Desa Siaga

Tercapainya Pembinaan Desa

Siaga Aktif Masyarakat Sehat

dan Mandiri

Dinas Kesehatan

Tercapainya Pembinaan Desa

Siaga Aktif Masyarakat Sehat

dan Mandiri

97,664,700 APBD 50 Desa 102,547,935

Lokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif

Sumber DanaTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif

2 3 4 5 6 7 8 9 101

KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah

dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program/

Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021

1.02 1.02.01 19 09 Sosialisasi Bahaya Merokok Bagi Kesehatan Masyarakat Mengetahui Bahaya

Merokok Dinas Kesehatan

Masyarakat Mengetahui

Bahaya Merokok 98,000,000 Rokok 16 Puskesmas 102,900,000

1.02 1.02.01 19 10 Gerakan Masyarakat Hidup SehatAdanya Kesadaran Masyarakat

Tentang Hidup Sehat Dinas Kesehatan

Adanya Kesadaran

Masyarakat Tentang Hidup

Sehat

65,000,000 Rokok 16 Puskesmas 68,250,000

1.02 1.02.01 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1.02 1.02.01 20 01Penyusunan Peta Informasi Masyarakat

Kurang Gizi

Diketahuinya Daerah-Daerah

Rawan Gizi di Kabupaten KaurDinas Kesehatan

Diketahuinya Daerah-Daerah

Rawan Gizi di Kabupaten

Kaur

15,435,000 APBD 8 Buah 16,206,750

1.02 1.02.01 20 02 Pemberian Makan Tambahan dan VitaminMenurunnya Jumlah Penderita

Gizi Buruk dan Kurang Dinas Kesehatan

Menurunnya Jumlah Penderita

Gizi Buruk dan Kurang 47,902,292 APBD 30 Orang 50,297,406

1.02 1.02.01 20 03Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian

Keluarga Sadar Gizi

Didatanya Balita Gizi Buruk

dan Gizi Kurang yang ada di

Kabupaten Kaur

Dinas Kesehatan

Didatanya Balita Gizi Buruk

dan Gizi Kurang yang ada di

Kabupaten Kaur

11,126,325 APBD 16 Puskesmas 11,682,641

1.02 1.02.01 20 05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Diketahuinya permasalahan

dalam melaksanakan kegiatan Dinas Kesehatan

Diketahuinya permasalahan

dalam melaksanakan kegiatan 31,533,600 APBD 10 Kali Pertemuan 33,110,280

1.02 1.02.01 20 06 Peningkatan Kualitas Gizi Masyarakat Diketahuinya Kualitas Gizi

Masyarakat di Kabupaten KaurDinas Kesehatan

Diketahuinya Kualitas Gizi

Masyarakat di Kabupaten

Kaur

23,273,250 APBD 16 Puskesmas 24,436,913

1.02 1.02.01 20 09 Pendamping Pemberian FE Remaja Putri Didampinginya Pemberian FE

Untuk Remaja Putri Dinas Kesehatan

Didampinginya Pemberian FE

Untuk Remaja Putri 44,642,850 APBD 35 Sekolah 46,874,993

1.02 1.02.01 22Program Pencegahan dan Penaggulangan

Penyakit Menular

1.02 1.02.01 22 01 Penyemprotan/ Fogging Sarang NyamukTertanggulanginya Penyakit

DBDDinas Kesehatan

Tertanggulanginya Penyakit

DBD80,993,850 APBD 60 Lokasi 85,043,543

1.02 1.02.01 22 04Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak

Sekolah

UCI Desa > 90 %, Campak >

80 %, Blas > 90 %Dinas Kesehatan

UCI Desa > 90 %, Campak >

80 %, Blas > 90 %21,628,950 APBD 16 Puskesmas 22,710,398

1.02 1.02.01 22 05Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Menular

Pemeriksaan dan Sosialisasi

HIV AIDSDinas Kesehatan

Pemeriksaan dan Sosialisasi

HIV AIDS188,883,660 APBD 35 Orang 198,327,843

1.02 1.02.01 22 09Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan

Penanggulangan Wabah

Wabah Yang Terjadi di

Masyarakat Dapat di

Tanggulangi Secara Dini

Dinas Kesehatan

Wabah Yang Terjadi di

Masyarakat Dapat di

Tanggulangi Secara Dini

117,248,250 APBD16 Puskesmas, 1

Rumah Sakit123,110,663

1.02 1.02.01 22 11 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Adanya Peserta Sosialisasi TBC

ParuDinas Kesehatan

Adanya Peserta Sosialisasi

TBC Paru198,507,750 APBD 45 Orang 208,433,138

1.02 1.02.01 22 12Penyelenggaraan Pencegahan dan

Pembrantasan Wabah

Kasus Malaria Menurun,

Derajat Kesehatan Masyarakat

Meningkat

Dinas Kesehatan

Kasus Malaria Menurun,

Derajat Kesehatan Masyarakat

Meningkat

93,020,550 APBD 15 Kali 97,671,578

1.02 1.02.01 22 13 Pelayanan Vaksinasi Jama'ah HajiTepenuhinya Vaksin Bagi

Calon Jama'ah Haji Dinas Kesehatan

Tepenuhinya Vaksin Bagi

Calon Jama'ah Haji 22,260,000 APBD 55 Orang 23,373,000

1.02 1.02.01 22 14Penanggulanagan dan Pemberantasan Penyakit

Filariasis (Kaki Gajah)

Tercapainya Penurunan

Penyakit Filariasis (Kaki Gajah)Dinas Kesehatan

Tercapainya Penurunan

Penyakit Filariasis (Kaki

Gajah)

108,990,000 APBD 35 Orang 114,439,500

1.02 1.02.01 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Lokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif

Sumber DanaTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif

2 3 4 5 6 7 8 9 101

KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah

dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program/

Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021

1.02 1.02.01 23 02Evaluasi dan Pengembangan Standar

Pelayanan Kesehatan

Adanya Acuan Kebutuhan Yang

Sesuai Indikator Bidang

Kesehatan

Dinas Kesehatan

Adanya Acuan Kebutuhan

Yang Sesuai Indikator Bidang

Kesehatan

85,000,000 APBD 16 PKM 89,250,000

1.02 1.02.01 23 03Pembangunan Dan Pemutahiran data dasar

standar pelayanan kesehatan

Data Kesehatan Dapat

Dipertanggung JawabkanDinas Kesehatan

Data Kesehatan Dapat

Dipertanggung Jawabkan65,000,000 APBD 1 Tahun 68,250,000

1.02 1.02.01 23 04Penyusunan Naskah Akademis Standar

Pelayanan Kesehatan

Adanya Acuan Kinerja

Pelayanan Kesehatan Sesuai

Indikator Bidang Kesehatan

Dinas Kesehatan

Adanya Acuan Kinerja

Pelayanan Kesehatan Sesuai

Indikator Bidang Kesehatan

12,828,375 APBD 30 Buah 13,469,794

1.02 1.02.01 23 05Penyusunan Standar Analisis Belanja

Pelayanan Kesehatan

Standar Analisis Belanja

Pelayanan Kesehatan Dapat

Terpantau

Dinas Kesehatan

Standar Analisis Belanja

Pelayanan Kesehatan Dapat

Terpantau

9,589,125 APBD 1 Tahun 10,068,581

1.02 1.02.01 23 07Penyusunan Sistem Pencatatan Dan Pelaporan

Tingkat Puskesmas

Informasi/Laporan Puskesmas

yang bisa diakses dengan WEBDinas Kesehatan

Informasi/Laporan Puskesmas

yang bisa diakses dengan

WEB

80,000,000 APBD 1 Tahun 84,000,000

1.02 1.02.01 23 08Penyusunan SPM (Standar Pelayanan

Minimal) Kesehatan

Program kesehatan dapat

terukur, terarah, terprogram dan

berkesinambungan

Dinas Kesehatan

Program kesehatan dapat

terukur, terarah, terprogram

dan berkesinambungan

70,000,000 APBD 1 Tahun 73,500,000

1.02 1.02.01 25

Program Pengadaan Peningkatan Perbaikan

Sarana dan Prasarana Pustu dan

Jaringanya

1.02 1.02.01 25 01 Pembangunan PuskesmasAdanya Sarana dan Prasarana

Air Bersih di PuskesmasDinas Kesehatan

Adanya Sarana dan Prasarana

Air Bersih di Puskesmas1,261,303,050 DAK 5 Paket 1,324,368,203

1.02 1.02.01 25 04 Pengadaan Puskesmas Keliling Semakin Siap Siaganya

Pelayanan PuskesmasDinas Kesehatan

Semakin Siap Siaganya

Pelayanan Puskesmas2,087,895,600 DAK 5 Unit Pusling 2,192,290,380

1.02 1.02.01 25 14Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Dan

Prasarana Puskesmas

Alat Kesehatan dapat berfungsi

dengan baik sebagai penunjang

pelayanan

Dinas Kesehatan

Alat Kesehatan dapat

berfungsi dengan baik sebagai

penunjang pelayanan

300,000,000 APBD 16 Puskesmas 315,000,000

1.02 1.02.01 25 25 Pengadaan Sarana dan Prasarana PuskesmasAlkes Puskesmas Perawatan

dan Non Perawatan Dinas Kesehatan

Alkes Puskesmas Perawatan

dan Non Perawatan 2,756,688,213 DAK 16 Puskesmas 2,894,522,624

1.02 1.02.01 25 27Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas

Rawat Inap

Adanya Perluasan Puskesmas di

Kabupaten Dinas Kesehatan

Adanya Perluasan Puskesmas

di Kabupaten 2,500,000,000 DAK 5 Puskesmas 2,625,000,000

1.02 1.02.01 25 28 Rehabilitasi Sedang/Berat PuskesmasDilaksakannya Renovasi Berat

Bangunan PuskesmasDinas Kesehatan

Dilaksakannya Renovasi Berat

Bangunan Puskesmas10,188,849,054 DAK 2 Puskesmas 10,698,291,507

1.02 1.02.01 29Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Anak dan Balita

1.02 1.02.01 29 05 Penyuluhan Kesehatan Anak Balita Menurunnya Angka Kesakitan

Balita pada Lingkungan Dinas Kesehatan

Menurunnya Angka Kesakitan

Balita pada Lingkungan 9,941,400 APBD 16 Puskesmas 10,438,470

1.02 1.02.01 29 06Palatihan dan Pendidikan Perawatan Anak

Balita

Kesehatan Anak Balita dan

Anak Sekolah Dapat di JagaDinas Kesehatan

Kesehatan Anak Balita dan

Anak Sekolah Dapat di Jaga42,672,000 APBD 15 Sekolah 44,805,600

Lokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif

Sumber DanaTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif

2 3 4 5 6 7 8 9 101

KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah

dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program/

Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021

1.02 1.02.01 29 07 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Diketahuinya permasalahan

dalam melaksanakan kegiatan Dinas Kesehatan

Diketahuinya permasalahan

dalam melaksanakan kegiatan 16,528,050 APBD 16 Puskesmas 17,354,453

1.02 1.02.01 29 08Pendataan dan Penelitian Kematian Neonatus,

Bayi dan Balita

Diketahuinya penyebab

kematian neonatus bayi dan

balita

Dinas Kesehatan

Diketahuinya penyebab

kematian neonatus bayi dan

balita

11,652,900 APBD 12 Bulan 12,235,545

1.02 1.02.01 29 09Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh

Kembang Anak (SDIDTIK)

Menurunnya Angka Kesakitan

dan Kematian AnakDinas Kesehatan

Menurunnya Angka Kesakitan

dan Kematian Anak38,804,955 APBD 16 Puskesmas 40,745,203

1.02 1.02.01 29 10 Tatalaksana Kekerasan Terhadap Anak

Diketahuinya Data Kasus

Kekerasan Terhadap Anak di

Masyarakat

Dinas Kesehatan

Diketahuinya Data Kasus

Kekerasan Terhadap Anak di

Masyarakat

35,805,000 APBD 1 Tahun 37,595,250

1.02 1.02.01 29 11Pembinaan Orentasi SHK (Skrining Hipotyroit

Konginatal )

Adanya Pembinaan Orentasi

(Skrining Hipotyroit Konginatal

)

Dinas Kesehatan

Adanya Pembinaan Orentasi

(Skrining Hipotyroit

Konginatal )

110,000,000 Rokok 25 Orang 115,500,000

1.02 1.02.01 32Program Peningkatan Kesehatan Ibu

Melahirkan dan Anak

1.02 1.02.01 32 02Perawatan Secara Berkala Bagi Ubu Hamil

Bagi Keluarga Kurang Mampu

Petugas yang terlatih dan

adanya data ibu hamil resiko

tinggi

Dinas Kesehatan

Petugas yang terlatih dan

adanya data ibu hamil resiko

tinggi

22,454,250 APBD 75 Orang 23,576,963

1.02 1.02.01 32 03Pertolongan Persalinan Bagi Ibu dari Keluarga

Kurang Mampu

Menurunnya Angka Kematian

Ibu dan Anak Dinas Kesehatan

Menurunnya Angka Kematian

Ibu dan Anak 1,304,089,080 APBD 75.000 Jiwa 1,369,293,534

1.02 1.02.01 32 04 Pembinaan Program Kesehatan Ibu Dicapainya Program Pembinaan

Kesehatan Ibu Dinas Kesehatan

Dicapainya Program

Pembinaan Kesehatan Ibu 39,341,400 APBD 16 Puskesmas 41,308,470

1.02 1.02.01 32 05 Audit Maternal Pranatal

Adanya Peningkatan

Keterampilan dalam melakukan

pelaksanaan kelas ibu hamil

Dinas Kesehatan

Adanya Peningkatan

Keterampilan dalam

melakukan pelaksanaan kelas

ibu hamil

47,086,200 APBD 145 Orang 49,440,510

1.02 1.02.01 32 06 Kemitraan Bidan dan Dukun

Adanya Peningkatan Hasil

Capaian Persalinan yang di

Tolong Oleh Tenaga Kesehatan

Dinas Kesehatan

Adanya Peningkatan Hasil

Capaian Persalinan yang di

Tolong Oleh Tenaga

Kesehatan

45,836,700 APBD 60 Orang 48,128,535

1.02 1.02.01 32 07Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan

Dalam Penerapan Ibu Hamil

Adanya Peningkatan

Keterampilan dalam melakukan

pelaksanaan kelas ibu hamil

Dinas Kesehatan

Adanya Peningkatan

Keterampilan dalam

melakukan pelaksanaan kelas

ibu hamil

52,533,600 APBD 75 Orang 55,160,280

1.02 1.02.01 33Program Pencegahan dan Penaggulangan

Penyakit Tidak Menular

1.02 1.02.01 33 01 Deteksi Dini Faktor Penyakit Tidak MenularMenurunnya Angka Kematian

Akibat Penyakit Tidak MenularDinas Kesehatan

Menurunnya Angka Kematian

Akibat Penyakit Tidak

Menular

374,036,250 APBD 35 Orang 392,738,063

1.02 1.02.01 33 02 Peningkatan Kapasitas Kader Posbindu PTM

Pencapaian Peningkatan

Program PTM untuk

Melindungi Masyarakat

Terhadap Resiko PTM

Dinas Kesehatan

Pencapaian Peningkatan

Program PTM untuk

Melindungi Masyarakat

Terhadap Resiko PTM

116,802,000 APBD 165 Orang 122,642,100

Lokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif

Sumber DanaTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif

2 3 4 5 6 7 8 9 101

KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah

dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program/

Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021

1.02 1.02.01 33 03Pengendalian Dampak Komsumsi Produk

Tembakau

Adanya Penyuluhan Bahaya

MerokokDinas Kesehatan

Adanya Penyuluhan Bahaya

Merokok180,000,000 APBD 200 Kegiatan 189,000,000