BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

602
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 1 BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Provinsi Gorontalo merupakan Pemerintahan Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah (desentralisasi) yang menjadi kewenangan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tersebut terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib merupakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan yaitu urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Perencanaan tahunan ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pada Bab IV ini menyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan yang dilaksanakan. Dimana penyelenggaraan urusan wajib menggambarkan tentang tujuan yang akan dicapai OPD, sasaran dan program, realisasi program dan kegiatan beserta uraian penjelasan outcome maupun output, permasalahan dan solusi, indikator kinerja pembangunan berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo, Hal-hal lain yang perlu dilaporkan, penghargaan nasional yang diterima OPD Provinsi di Tahun 2019, perjanjian kerjasama/MOU yang dilaksanakan oleh OPD Provinsi pada tahun 2019, serta penyelenggaraan urusan pilihan yang dihasilkan di tahun 2019.

Transcript of BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Page 1: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 1

BAB III

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Provinsi Gorontalo

merupakan Pemerintahan Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah

(desentralisasi) yang menjadi kewenangan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan urusan

pemerintahan daerah tersebut terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib merupakan urusan pemerintahan

yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar yang bertujuan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan yaitu

urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan

masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) disusun berdasarkan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran tahunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Perencanaan tahunan ditetapkan dalam

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019. Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) pada Bab IV ini menyelenggaraan urusan wajib dan urusan

pilihan yang dilaksanakan. Dimana penyelenggaraan urusan wajib menggambarkan tentang

tujuan yang akan dicapai OPD, sasaran dan program, realisasi program dan kegiatan

beserta uraian penjelasan outcome maupun output, permasalahan dan solusi, indikator

kinerja pembangunan berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo, Hal-hal lain yang perlu

dilaporkan, penghargaan nasional yang diterima OPD Provinsi di Tahun 2019, perjanjian

kerjasama/MOU yang dilaksanakan oleh OPD Provinsi pada tahun 2019, serta

penyelenggaraan urusan pilihan yang dihasilkan di tahun 2019.

Page 2: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 2

3.1 Urusan Wajib Yang Dilaksanakan

3.1.1 URUSAN PENDIDIKAN

1. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan yang akan dicapai Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda

dan Olahraga Provinsi Gorontalo

1) Peningkatan Akses dan Mutu Layanan Pendidikan Menengah dan

Pendidikan Khusus

2) Peningkatan Kualitas Tata Kelola Administrasi, SDA dan Sarana

Prasarana

b. Sasaran Program

Tabel 3.1.1

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019

No Sasaran/Program

Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja

(Tujuan/Impact/Outcome)

Capaian Kinerja

Program

Tahun 2019

Capaian Kinerja

Program

Tahun 2018 Presentase

(%) Target

(%)

Realisa

si

(%)

Target

(%)

Realisa

si

(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=5/4*100)

1 Sasaran :

Meningkatnya akses

Layanan pendidikan

menengah dan

Pendidikan Khusus

Presentase APK SM 94.50% 98.27% 93.83% 98.14% 103,99

Persentase APM SM 76.88% 78.75% 76.50% 78.71% 102,43

Rasio siswa perkelas SM (1:32) 1:28

Siswa

1 : 28

Siswa

1:28

Siswa

1:27

Siswa 100

Program : Pendidikan

Menengah dan Pendidikan

Khusus

Persentase APK 94.50% 98.27% 93.83% 98.14% 103,99

Persentase APM 76.88% 78.75% 76.50% 78.71% 102,43

2 Sasaran :

Meningkatnya mutu

layanan dan lulusan

pendidikan menengah

dan Diksus

Rata-rata lama sekolah

penduduk 7,35 8,11 7,20 7,83 110,34

Persentase SM dan DIKSUS

menyelenggarakan pendidikan

karakter sesuai tuntutan

ketrampilan abad 21

26,28% 100% 20% 100% 381

Indeks Integritas UN Siswa 73,8 100% 73,40 100% 136

Page 3: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 3

No Sasaran/Program

Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja

(Tujuan/Impact/Outcome)

Capaian Kinerja

Program

Tahun 2019

Capaian Kinerja

Program

Tahun 2018 Presentase

(%) Target

(%)

Realisa

si

(%)

Target

(%)

Realisa

si

(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=5/4*100)

Presentase prestasi Siswa Non

Akademik 2% 9,6% 1% 3,4% 480

Presentase rata-rata nilai siswa

minimal 6 12,50% 10,29 10% 17,28% 82,32

Rasio guru persiswa (1 : 15)

500

(1:20

siswa)

817

(1 :12

siswa)

476

(1:21

siswa)

768

(1:13

siswa)

163,4

Program : Pendidikan

Menengah dan

Pendidikan Khusus

Indeks Integritas 73,8 100% 73,40 100% 136

Program : Pembinaan

Guru dan Tenaga

Kependidikan

Jumlah GTK Yang dibina 3.363 4.402 2.553 3.900 130.89

3 Sasaran :

Meningkatnya

akuntabilitas kinerja

Dikbudpora

Bantuan dan kerjasama/

penerima bantuan Beasiswa 3 Jenis 5 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 167

Dokumen Perencanaan,

pendataan, Monitoring evaluasi

dan Pelaporan

6 Jenis 9 Jenis 6 Jenis 9 Jenis 150

Program : Pendidikan

Untuk Rakyat

Presentase Angka Partisipasi

Sekolah 76.8 78.75 76.5 78.71 102.54

Program :

Perencanaan, Evaluasi,

Monitoring dan

Pelaporan

Dokumen Perencanaan,

pendataan, Monitoring evaluasi

dan Pelaporan

6 Jenis 9 Jenis 6 Jenis 9 Jenis 150

4 Sasaran :

Meningkatnya Kualitas

pelayanan Administarasi,

SDA dan Sarana

Kategori Nilai Akuntabiltas

Kinerja (Pelayanan Administrasi/

Jasa, Sarana prasarana

perkantoran dan SDA)

BB - BB BB

Page 4: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 4

No Sasaran/Program

Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja

(Tujuan/Impact/Outcome)

Capaian Kinerja

Program

Tahun 2019

Capaian Kinerja

Program

Tahun 2018 Presentase

(%) Target

(%)

Realisa

si

(%)

Target

(%)

Realisa

si

(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=5/4*100)

Parasarana

Program : Program

Pelayanan Administrasi,

Sarana Prasarana dan

SDM Aparatur

Presentase peningkatan layanan

administrasi, sarana prasarana

dan SDM aparatur

100% 100% 100% 100% 100%

Page 5: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 5

2. Program dan Kegiatan

Tabel 3.1.2

Realisasi Fisik Dan Keuangan Urusan Pendidikan

Tahun 2019

NO PROGRAM / KEGIATAN PAGU

(Rp)

REALISASI TAHUN 2019

REALISASI

TAHUN

2018

ANGGARAN KEU FISIK FISIK

(Rp) (%) (%) (%)

1

Program Pelayanan

Administrasi, Sarana

Prasarana dan SDM

Aparatur

6.013.726.615

5.860.813.301 97.46 99.98 100

Kegiatan Pelayanan Jasa

Administrasi Perkantoran 5.381.143.965 5.317.767.501 98.82 100 100

Kegiatan Penyediaan Sarana

Prasarana Perkantoran 402.032.650 349.619.000 86.96 99.63 100

Kegiatan Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur (Pendidikan dan

Pelatihan, Bimbingan Teknis

dan Sosialisasi) Prov

Gorontalo

230.550.000

193.426.800

83.90 100 100

2

Program Perencanaan,

Evaluasi dan

Penatausahaan

Keuangan

3.323.866.169 3.322.600.853 99.96 100 100

Kegiatan Perencanaan,

Koordinasi, Monitoring Dan

Evaluasi

2.875.596.169 2.874.378.353 99.96 100 100

Kegiatan pengembangan

sistem teknologi informasi

170.285.000 170,285,000 100 100 100

Page 6: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 6

NO PROGRAM / KEGIATAN PAGU

(Rp)

REALISASI TAHUN 2019

REALISASI

TAHUN

2018

ANGGARAN KEU FISIK FISIK

(Rp) (%) (%) (%)

dan komunikasi (tik)

Kegiatan Penatausahaan Dan

Pelaporan Keuangan SKPD 277.985.000 277.937.500 99.98 100 100

3

Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) (DAK Non

Fisik)

84.462.830.514

68.062.560.000 80.58 87 100

Kegiatan BOS Reguler

SMA/SMK DIKSUS Negeri

(DAK Non Fisik)

70.092.200.000 65.989.560.000 94.15 100 100

Kegiatan BOS Afirmasi (DAK

Non Fisik) 7.738.000.000 1.618.000.000 20.91 80 100

BOS Kinerja (DAK Non Fisik) 5.577.812.000 455.000.000 8.16 80 100

Sisa Dana BOS (DAK Non

Fisik) 1.054.818.514 - - - -

4

Program Pendidikan

Menengah dan

Pendidikan Khusus

55.916.102.238 55.581.599.415 99.40 100 100

Kegiatan pembangunan unit

sekolah baru sma 2.700.000.000 2.607.631.409 96.58 100 100

Kegiatan Pembangunan

Rumah Dinas Kepala

Sekolah/Asrama

Guru/Siswa/Penjaga Sekolah

SMA

1.060.000.000 1.031.556.831 97.32 100 -

Kegiatan revitalisasi 1.800.000.000 1.793.650.000 99.65 100 100

Page 7: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 7

NO PROGRAM / KEGIATAN PAGU

(Rp)

REALISASI TAHUN 2019

REALISASI

TAHUN

2018

ANGGARAN KEU FISIK FISIK

(Rp) (%) (%) (%)

penambahan ruang kelas

baru (RKB) SMA/SLB

Kegiatan Revitalisasi/lanjutan

pembangunan Ruang Kelas

Baru (RKB) SMK

2.200.000.000 2.105.679.890 95.71 100 -

Kegiatan penyediaan media

pembelajaran alat praktek

dan alat peraga siswa

SMA/SLB

5.872.000.000 5.872.000.000 100 100 100

Kegiatan penyediaan media

pembelajaran alat praktek

dan alat peraga siswa SMK

6.600.000.000 6.599.900.000 100 100 100

Kegiatan penyediaan

meubelair SMA/SLB 3.322.000.000 3.322.000.000 100 100 100

Kegiatan penyediaan

meubelair SMK 3.513.000.000 3.459.000.000 98.46 100 100

Kegiatan pelatihan proktor

ujian sekolah madrasah 397.200.000 397.081.600 99.97 100 100

Pembinaan minat bakat

kreatifitas prestasi siswa

SMA/SLB

1.000.000.000 993.000.613 99.30 100 100

Kegiatan pembinaan minat

bakat kreatifitas prestasi

siswa SMK

600.009.000 596.541.300 99.42 100 100

Kegiatan Pembangunan

Ruang Praktek/ Laboratorium

1.394.500.000 1.392.126.800 99.83 100 -

Page 8: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 8

NO PROGRAM / KEGIATAN PAGU

(Rp)

REALISASI TAHUN 2019

REALISASI

TAHUN

2018

ANGGARAN KEU FISIK FISIK

(Rp) (%) (%) (%)

SMA/SLB

Kegiatan pembangunan

ruang praktek laboratorium

display SMK

800.000.000 797.526.000 99.69 100 100

Kegiatan Penyediaan Ujian

Sekolah/Madrasah 350.000.000 348.958.900 99.70 100 100

Kegiatan praktek kerja

industri SMK 1.499.241.000 1.498.709.200 99.96 100 100

Peningkatan akses layanan

SMK (DAK) 9.179.685.000 9.167.179.832 99.86 100 100

Peningkatan akses layanan

SMA (DAK) 9.505.587.238 9.487.095.740 99.81 100 100

Peningkatan akses layanan

SLB (DAK) 1.000.000.000 989.845.300 98.98 100 100

Kegiatan boarding school

SMA/SLB 3.122.880.000 3.122.116.000 99.98 100 100

5 Program Pembinaan Guru

dan Tenaga Kependidikan 46.891.206.035

46.301.997.572 98.74 100 100

Kegiatan Pelaksanaan

Supervisi Manajerial dan

Supervisi Akademik

650.000.000 649.528.700 99.93 100 100

Kegiatan pemberian insentif

tunjangan bagi guru dan

tenaga kependidikan non pns

45.400.231.035 44.816.325.004 98.71 100 100

Page 9: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 9

NO PROGRAM / KEGIATAN PAGU

(Rp)

REALISASI TAHUN 2019

REALISASI

TAHUN

2018

ANGGARAN KEU FISIK FISIK

(Rp) (%) (%) (%)

Kegiatan Penyusunan

Analisis Kebutuhan GTK

DIKMEN dan DIKSUS

216.475.000 216.360.000 99.95 100 -

Kegiatan Pelaksanaan Seleksi

Guru dan Tenaga

Kependidikan Berprestasi

dan Berdedikasi

444.500.000 444.473.868 99.99 100 -

Kegiatan pemberian

beasiswa bagi guru dan

tenaga kependidikan

180.000.000 175.310.000 97.39 100 100

6 Program Pendidikan

Untuk Rakyat 8.506.933.311

8.502.882.346 99.95 100 100

Kegiatan Pemberian Bantuan

Studi Bagi Mahasiswa Miskin

dan atau Berprestasi

8.506.933.311 8.502.882.346 99.95 100 100

JUMLAH 205.114.664.882

187.632.453.487 91.48 97,83 100

1) Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus

Outcome dari program ini adalah Persentase Presentase APK, APM

dan Indeks Integritas Ujian Nasional (UN) Siswa

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pembangunan Unit Sekolah/Gedung Baru SMA

Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Unit Sekolah Baru SMA

terbangun yakni 1 (satu) unit di SMAN 6 Gorontalo, yang

lokasinya berada di kecamatan sipatana kota Gorontalo.

Page 10: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 10

2. Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Asrama

Guru/Siswa/Penjaga Sekolah SMA/SLB

Output dari kegiatan ini adalah jumlah Rumah Dinas Kepala

Sekolah/Asrama Guru/Siswa/Penjaga Sekolah SMA/SLB yakni 4

(empat) unit Asrama Siswa dan 1 (satu) unit asrama Guru

yang lokasinya :

1 unit asrama siswa di SMA NEGERI 6 Gorontalo Utara

Desa Tolango Kec. Anggrek

1 Unit asrama siswa di SMA NEGERI 10 Gorontalo Utara

Desa Biau Kec. Biau

1 unit asrama guru di SMA NEGERI 10 Gorontalo Utara

Desa Biau Kec. Biau

1 Unit asrama siswa di SLB Negeri Bonepantai Desa Batu

Hijau Kec. Bonepantai

1 Unit asrama siswa di SLB Negeri Pohuwato Desa Teratai

Kec. Marisa

3. Kegiatan revitalisasi penambahan ruang kelas baru (RKB)

SMA/SLB

Output dari kegiatan ini adalah jumlah

revitalisasi/penambahan ruang kelas baru (RKB) SMA/SLB

yakni 16 unit RKB yang lokasinya :

1 Unit RKB SMAN 2 Tilamuta Desa Lahumbo Kec. Tilamuta

1 Unit RKB MA Al-Khairat Boalemo Desa Modelomo Kec.

Tiamuta

1 Unit RKB MA Lemito Pohuwato Desa Lemito Kec. Lemito

Rehab 1 Unit Ruang Kelas SMAN 4 Gorontalo Utara Desa

Tolinggula Pantai Kec. Tolinggula

1 Unit RKB SMAN 1 Batudaa Pantai Desa Bongo Kec.

Batudaa Pantai

1 Unit RKB SMAN 1 Asparaga Desa Bululi Kec. Asparaga

Page 11: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 11

2 Unit RKB SMAN 1 Asparaga Desa Bululi Kec. Asparaga

2 Unit RKB SMAN 1 TELAGA BIRU Desa Ulapato Kec.

Telaga Biru

1 Unit RKB SMAN 1 TOLANGOHULA Desa Lakeya Kec.

Tolangohula

2 Unit RKB SMA NEGERI 5 GORONTALO Kel. Tamalate

Kec. Kota Timur

3 Unit RKB SMAN 1 BONGOMEME Desa Huntulohulawa

Kec. Bongomeme

4. Kegiatan revitalisasi/lanjutan Pembangunan ruang kelas baru

(RKB) SMK

Output dari kegiatan ini adalah jumlah

revitalisasi/penambahan ruang kelas baru (RKB) SMK yakni 14

unit RKB yang lokasinya :

2 Unit RKB SMKN 1 Bulango Selatan Desa Huntu Barat

Kec. Bulango Selatan

1 Unit RKB SMK Muhamadiyah Randangan Desa Patuhu

Kec. Randangan

1 Unit RKB SMK Cendekia Boliyohuto Desa Iloheluma Kec.

Boliyohuto

4 Unit RKB SMK Tridharma Gorontalo Kel. Liluwo Kec. Kota

Tengah

1 Unit RKB SMKS TIRTAYASA GORONTALO Kel. Pulubala

Kec. Kota Tengah

1 Unit RKB SMKN 1 POPAYATO Desa Torosiaje jaya Kec.

Popayato

1 Unit RKB SMKN 1 MARISA Desa Teratai Kec. Marisa

Rehab 3 Unit RKB SMKN 1 PATILANGGIO Desa Dulomo

Kec. Patilanggio

Page 12: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 12

5. Kegiatan penyediaan media pembelajaran alat praktek dan alat

peraga siswa SMA/SLB

Output dari kegiatan ini adalah jumlah media pembelajaran

alat praktek dan alat peraga siswa sma slb tersedia, yakni 421

unit computer dan 41 unit server tersebar di 6 Kabupaten Kota

yakni :

97 unit komputer dan 6 unit server di kota Gorontalo

142 unit komputer dan 12 unit server di Kab. Gorontalo

18 unit komputer dan 6 unit server di Kab. Boalemo

67 unit komputer dan 7 unit server di Kab Pohuwato

53 unit komputer dan 5 unit server di Kab. Bone Bolango

44 unit kdan 4 unit server di Gorontalo Utara

6. Kegiatan penyediaan media pembelajaran alat praktek dan alat

peraga siswa SMK

Output dari kegiatan ini adalah jumlah media pembelajaran

alat praktek dan alat peraga siswa SMK tersedia, yakni 500

unit computer dan 30 unit server tersebar di 6 Kabupaten Kota

yakni :

145 unit computer dan 6 unit server di Kota Gorontalo

148 unit computer dan 5 unit server di Kabupaten

Gorontalo

54 unit computer dan 5 unit server di Kabupaten Boalemo

73 unit Komputer dan 6 unit server di Kab. Pohuwato

48 unit Komputer dan 2 unit server di Kab. Bone Bolango

32 unit Komputer dan 4 unit server di Kab. Gorontalo

Utara

7. Kegiatan penyediaan meubelair SMA/SLB

Output dari kegiatan ini adalah jumlah penyediaan meubelair

sma slb sebanyak 1.560 set yakni :

Page 13: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 13

426 set di Kota Gorontalo

212 set di Kab. Gorontalo

158 set di Kab. Boalemo

105 set di Kab. Pohuwato

258 set di Kab. Bone Bolango

401 set di Kab. Gorontalo Utara

8. Kegiatan penyediaan meubelair SMK

Output dari kegiatan ini adalah jumlah penyediaan meubelair

SMK sebanyak 1.645 set yakni :

425 set di Kota Gorontalo

330 set di Kab. Gorontalo

285 set di Kab. Boalemo

300 set di Kab. Pohuwato

155 set di Kab. Bone Bolango

150 set di Kab. Gorontalo Utara

9. Kegiatan pelatihan proktor ujian sekolah madrasah.

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pelatihan

proktor ujian sekolah madrasah sebanyak 220 orang Proktor

SMA/SMK

10. Kegiatan Pembinaan minat bakat kreatifitas prestasi siswa

SMA/SLB

Output dari kegiatan ini adalah jumlah peserta minat bakat

kreatifitas prestasi siswa sma slb/prestasi siswa SMA/SLB

sebanyak 834 orang dengan cabang lomba : OSN, O2SN,

FLS2N, LKS, KKP, PCTA, LCC, Gebyar, Jambore dll.

11. Kegiatan Pembinaan minat bakat kreatifitas prestasi siswa SMK

Output dari kegiatan ini adalah jumlah peserta minat bakat

kreatifitas prestasi siswa sma slb/prestasi siswa SMK sebanyak

807 orang dengan cabang lomba : OSN, O2SN, FLS2N, LKS,

PCTA, LCC, LKS dll.

Page 14: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 14

12. Kegiatan Pembangunan Ruang Praktek/ Laboratorium

SMA/SLB

Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Ruang Praktek/

Laboratorium SMA/SLB terbangun sebanyak 7 ruang yang

lokasinya :

1 Unit Lab. SMAS Muhamadiyah Batudaa Desa Pilobuhuta

Kec. Batudaa

1 Unit Lab. SMAN 1 Pulubala Desa Mulyonegoro Kec.

Pulubala

1 Unit Lab. SMAS Muhamadiyah Tolangohula Desa Lakeya

Kec. Tolangohula

1 Unit Lab. SMAN 1 Paguyaman Pantai Desa Limbatihu

Kec. Paguyaman Pantai

1 Unit Lab. SMAN 2 LIMBOTO Kel. Hunggaluwa Kec.

Limboto

1 Unit Lab. SMAN 1 MANANGGU Desa Mananggu Kec.

Mananggu

1 Unit Lab. SMA NEGERI 5 GORONTALO Kel. Tamalate

Kec. Kota Timur

13. Kegiatan pembangunan ruang praktek laboratorium display

SMK

Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Ruang Praktek/

Laboratorium smk terbangun sebanyak 9 ruang yang

lokasinya:

1 Unit Lab. SMKN 1 Paguyaman Pantai Desa

1 Unit Lab. SMKN 4 Gorontalo

1 Unit Lab. SMK Negeri Model Gorontalo

1 Unit Lab. SMKN 1 Mootilango

1 Unit Lab. SMKN 2 LIMBOTO

1 Unit Lab. SMKN 4 GORONTALO

1 Unit Lab. SMK NEGERI 2 GORONTALO UTARA

Page 15: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 15

1 Unit Lab. SMKN 1 BATUDAA

1 Unit Lab. SMKN 3 PAGUYAMAN

14. Kegiatan Penyediaan Ujian Sekolah/Madrasah

Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Ujian

Sekolah/Madrasah 2 kegiatan yaitu pelaksanaan Ujian Sekolah

Berbasis Nasional dan Bimtek Penyusunan Master Soal USBN

15. Kegiatan praktek kerja industri SMK

Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Siswa SMK yang

mengikuti kerja Industri (Peserta Prakerin) sebanyak 4.250

siswa

16. Peningkatan akses layanan SMK (DAK)

Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Penyediaan Sarana

Prasarana SMK

17. Peningkatan akses layanan SMA (DAK)

Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Penyediaan Sarana

Prasarana SMA

18. Peningkatan akses layanan SLB (DAK)

Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Penyediaan Sarana

Prasarana SLB

19. Kegiatan boarding school SMA/SLB

Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Siswa Boarding School

SMA dan SLB: SMAN 3 Gtlo 44 siswa , SMA Wirabakti 42

orang, MAN Cendekia 105 orang, SMA Dwiwarna 4 Orang, SLB

285 orang

2) Program Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan

Outcome dari program ini adalah Pembinaan Jumlah GTK yang

dibina

a. Pelaksanaan Program

1. Pelaksanaan Supervisi Manajerial dan Supervisi Akademik

Kegiatan

Page 16: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 16

Output Jumlah pengawas satuan pendidikan yang

melaksanakan supervisi manajerial dan akademik dengan

target 57 orang.

2. Kegiatan pemberian insentif tunjangan bagi guru dan tenaga

kependidikan non pns

Output Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang menerima

insentif/tunjangan sebanyak 2.096 orang yang terdiri dari

Guru PNS Non sertifikasi - Kepala Tata Usaha - Pengawas

sekolah - PTK Non PNS

3. Kegiatan Penyusunan Analisis Kebutuhan GTK DIKMEN dan

DIKSUS

Output Jumlah dokumen analisis kebutuhan GTK Dikmen dan

Diksus yang tersusun 1 kegiatan yaitu Operator Pengelola Data

GTK SMA, SMK dan SLB

4. Kegiatan Pelaksanaan Seleksi Guru dan Tenaga Kependidikan

Berprestasi dan Berdedikasi

Output Jumlah GTK berprestasi dan berdedikasi yang

mengikuti seleksi ke tingkat Nasional 1 kegiatan

5. Kegiatan pemberian beasiswa bagi guru dan tenaga

kependidikan

Output Jumlah GTK penerima beasiswa dengan target

sebanyak 45 orang

3) Program Pendidikan Untuk Rakyat

Outcome dari program ini adalah Presentase Angka Partisipasi

Sekolah

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pemberian Bantuan Studi Bagi Mahasiswa Miskin dan

atau Berprestasi

Output Jumlah Mahasiswa miskin/berprestasi penerima

bantuan studi dengan target sebanyak 358 orang dengan

capaian 922 Orang. Dengan rincian sebagai berikut : bantuan

Page 17: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 17

studi D3 berprestasi = 35 Orang, bantuan studi S1 berprestasi

= 663 Orang, bantuan studi S2 berprestasi = 65 Orang

bantuan studi S3 berprestasi = 25 Orang, Beasiswa Universitas

Presiden = 10 Orang, Beasiswa Kedokteran Ainun = 10

Orang, Beasiswa Kedokteran = 71 Orang, Beasiswa Unggul S1

luar negeri = 2 orang, Beasiswa Unggul S1 luar negeri = 10

orang, STTd Baru = 2 orang, STTD lanjutan = 1 orang, ATMI

beasiswa angkatan 2017 = 2 orang, ATMI beasiswa angkatan

2018 = 5 orang, STKS = 8 orang dan Biaya Praktikum STKS =

13 Orang.

4) Program Perencanaan, Evaluasi dan Penatausahaan

Keuangan

Outcome dari program ini adalah Presentase pelaksanaan

perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan.

a. Pelaksanaan Program

1. Perencanaan, Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi

Output Jumlah Dokumen Perencanaan, Pendataan, Monitoring

dan Evaluasi program sebanyak 15 dokumen yang terdiri atas,

Buku Saku Pendidikan, Kalender Pendidikan, Profil Pendidikan,

LAKIP, LPPD, RENSTRA, RENJA, dll.

2. Kegiatan pengembangan sistem teknologi informasi dan

komunikasi (TIK)

Output Tercapainya Pengendalian Pengawasan

Penyelenggaraan Pendidikan Menengah dan Khusus Berbasis

Online yang terdiri atas PPDB Online, E-Mato, dan Aplikasi

Data Pendidikan.

3. Penatausahaan Dan Pelaporan Keuangan SKPD

Output dari kegiatan ini adalah Tersedianya Laporan

Penyelenggaraan Keuangan Daerah 4 Laporan.

Page 18: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 18

5) Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM

Aparatur

Outcome dari program ini adalah Pelayanan Administrasi, Sarana

Prasarana dan SDM Aparatur

a. Pelaksanaan Program

1. Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran

Output kegiatan adalah Jumlah Pelayanan Jasa Administrasi

Perkantoran Dinas Dikbudpora selama 12 bulan (Belanja

Pegawai dan Belanja Barang Jasa).

2. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

Output kegiatan adalah Jumlah Penyediaan Sarana Prasarana

Perkantoran Dinas Dikbudpora 5 Paket (Pengadaan Alat

Kantor, Pengadaan Meubelair, Pengadaan Personal Komputer,

Pengadaan Pembangunan Tempat Tinggal (Asrama).

3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan Dan

Pelatihan, Bimbingan Teknis Dan Sosialisasi)

Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Peningkatan Sumber

Daya Aparatur (Pendidikan, pelatihan, bimtek dan sosialisasi)

193 Operator Sekolah.

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1) Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK NON FISIK) :

- Terkait DAK Non Fisik yaitu Bos Regelur, Afirmasi dan Kinerja

Juknis diterbitkan pada bulan Oktober dengan waktu yang

tersedia menjadikan sekolah penerima dan di atas Rp.

200.000.000. tidak dapat dicairkan mengingat proses pencairan

untuk besaran dana tersebut harus melalui proses yang

memerlukan waktu tertentu.

Page 19: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 19

2) Program Pembinaan SMA dan DIKSUS :

- Kegiatan DAK Fisik

Keterlambatan Progres Pekerjaan DAK Fisik di Sekolah Penerima

Bantuan

3) Program Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan

- Kegiatan Pemberian Insentif/Tunjangan bagi Guru dan Tenaga

Kependidikan Non PNS

Belum sesuai UMP Tahun 2019

- Pelaksanaan Supervisi Manajerial dan Supervisi Akademik

Masih beberapa kegiatan pengawas yang tidak bisa dilaksanakan

karena tidak ada anggaran

- Pelaksanaan seleksi guru dan tenaka kependidikan berprestasi dan

berdedikasi

Anggaran masih minim, beberapa item pembayaran sudah bisa

dipenuhi

- Pemberian beasiswa bagi guru dan tena kependidikan

Masih terdapat 59 orang guru yang belum memenuhi kualifikasi

s1, dan tidak semua guru yang mau menyelesaikan S1 karena

alasan sudah tua serta ada jurusan/kompetensi yang belum

dibuka di gorontalo.

Solusi :

1) Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK NON FISIK) :

- Sebagaimana rapat yang di ikuti oleh tim manajemen bos provinsi dan

asisten III sepakat untuk belum mencairkan dan sambil menunggu

juknis dan arahan pusat yang selanjutnya akan di tindaklanjuti.

2) Program Pembinaan SMA dan DIKSUS :

- Kegiatan DAK Fisik

Mempercepat dan mendorong Sekolah-sekolah penerima bantuan

sedapat mungkin progress fisik pekerjaan sesuai dengan jadwal

pelaksanaan

Page 20: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 20

Melaksanakan monitoring dan evaluasi ke sekolah-sekolah

penerima bantuan untuk dapat mempercepat realisasi pekerjaan

3) Program Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan

- Kegiatan Pemberian Insentif/Tunjangan bagi Guru dan Tenaga

Kependidikan Non PNS

Masih berdasarkan UMP tahun 2018

- Pelaksanaan Supervisi Manajerial dan Supervisi Akademik

Pengawas sekolah tetap melaksanakan rakor tanpa

biaya/anggaran dengan kontribusi masin-masing

- Pelaksanaan seleksi guru dan tenaga kependidikan berprestasi dan

berdedikasi

Perlu penambahan anggaran

- Pemberian beasiswa bagi guru dan tenaga kependidikan

Mendata semua sekolah untuk mengidentifikasi guru dan tenaga

kependidikan yang belum S1 untutk didorong melanjutkan studi

S1

Page 21: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 21

7. Data berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022 dan

Renstra Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

tahun 2017-2022, khusus indicator kinerja tahun 2019

Tabel 3.1.3

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pendidikan

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2019

Sesuai RPJMD Provinsi Gorontalo 2017 – 2022

No Indikator Kinerja

Capaian Tahun 2019 Capaian Tahun 2018

Target Realisasi Target Realisasi

1 Angka Rata-rata Lama sekolah 7.35 - 7.20 7.83

2 Angka Melek Huruf 99.90 98.86 99.86 99.44

3 Angka Partisipasi Kasar 94.50% 98.27% 93.83% 98.14%

4 Angka Partisipasi Murni 76.88% 78.75% 76.50% 78.71%

5 Indeks Integritas Ujian

Nasional Siswa 74.35% 100% 73.4% 100%

6 Jumlah GTK yang dibina 3363 orang 3363 orang 2.553 orang 2.553 orang

8. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan

Tidak ada

9. Penghargaan Nasional yang diterima OPD Provinsi Tahun 2019

1) APRESIASI GTK PAUD DALAM KATEGORI PENDIDIK PAUD DAN DIKMAS

DAERAH KHUSUS JUARA II TINGKAT NASIONAL

2) APRESIASI GTK PAUD DALAM KATEGORI INTSRUKTUR OTOMOTIF JUARA

II TINGKAT NASIONAL

3) FESTIVAL LOMBA SENI SISWA NASIONAL (FLS2N) SMA CABANG FILM

PENDEK JUARA 1 NASIONAL

Page 22: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 22

4) OLIMPIADE SISWA NASIONAL MATA PELAJARAN FISIKA JUARA II

NASIONAL

5) OLIMPIADE SISWA NASIONAL MATA PELAJARAN GEOGRAFI JUARA II

NASIONAL

6) OLIMPIADE SISWA NASIONAL MATA PELAJARAN ASTRONOMI JUARA III

NASIONAL

7) OLIMPIADE SISWA NASIONAL MATA PELAJARAN EKONOMI JUARA III

NASIONAL

8) OLIMPIADE SISWA NASIONAL MATA PELAJARAN KEBUMIAN JUARA III

NASIONAL

9) KAWAH KEPEMIMPINAN PELAJAR SMA (IMTAQ) JUARA I NASIONAL

10) KEPALA SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) BERDEDIKASI

DAERAH KHUSUS JUARA 1 NASIONAL ATAS NAMA AHMAN SARMAN,

S.Pd, M.Pd

11) PENGAWAS TAMAN KANAK-KANAK (TK) BERDEDIKASI DAERAH KHUSUS

JUARA I NASIONAL ATAS NAMA ASPIN MOPANGGA, S.Pd

12) PENGAWAS SEKOALH LUAR BIASA (SLB) BERDEDIKASI DAERAH KHUSUS

JUARA II NASIONAL ATAS NAMA YUSUF ABDURAHMAN, S.Pd, M.Pd

13) KEPALA SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK (TK) BERDEDIKASI DAERAH

KHUSUS JUARA III NASIONAL ATAS NAMA WASTEMU

10. Perjanjian kerjasama/MOU yang dilaksanakan oleh OPD Provinsi

pada tahun 2019

a. Perjanjian Kerjasama Antara Dikbudpora Prov Gorontalo Dengan

Politeknik ATMI Surakarta Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia

Melalui Program Pendidikan Dan Pelatihan

NO. 119/HKN-ORG-NK/2012/2015

NO. 004/POLTEK.ATMI/MOU/XII/15

b. Perjanjian Kerjasama Antara Dikbudpora Provinsi Gorontalo Dengan

Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (Stks Bandung) Tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Pekerjaan Sosial Pada STKS Bandung

NO. 18/HKN-ORG/PK/IV/2012

Page 23: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 23

NO. 1652/PCKS-STKS/06/2012

Adendum Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Pendidikan Kebudayaan

Pemuda Dan Olahraga Dengan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS

Bandung) Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pekerjaan Sosial Pada

STKS Bandung

NO. 420/DIKBUDPORA/1149.J/SEK/2017

NO. 951/BKS-STKS/HM.01/04/2017

c. Nota Kesepahaman Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga

Provinsi Gorontalo Dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Parawisata Anging

Mammiri Tentang Sertifikasi Uji Kompetensi Pendidikan Siswa Smk Bidang

Parawisata Provinsi gorontalo

Nomor : 420/Dikbudpora/432.3/P.SMK/2018

094A/LSPPar-AM/VIII/2018

Page 24: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 24

3.1.2 URUSAN KESEHATAN

1. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan yang dicapai oleh Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo

- Meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat

b. Sasaran dan Program

Tabel 3.1.4

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019

No

Sasaran/Program

Pembangunan

Daerah

Indikator Kinerja

Capaian Kinerja

Program Tahun

2019

Capaian Kinerja

Program Tahun

2018

Persentase

Capaian

Tahun 2019

(%)

Target Realisasi Target Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=5/4*10

0)

1 Meningkatnya

kesehatan individu,

keluarga,

masyarakat dan

lingkungan :

- Persentase Persalinan

di fasyankes

85% 77,2% 82% 98% 90,82

- Persentase ibu hamil

Kurang Energi Kronik

2.5% 11,5% 3% 8,06% 460

1. Program

Kesehatan

Keluarga dan Gizi

Masyarakat

1.1 Persentase ibu hamil

yang mendapatkan

pelayanan antenatal

minimal 4 kali (K4)

77% - 75% 80,3% -

1.2 Presentase

Kunjungan Bayi

91.50% 78.60% 91% 80,6% 85.90

2. Program Promosi

Kesehatan dan

Pemberdayaan

Masyarakat

2.1 Persentase

kabupaten/kota yang

memiliki kebijakan

PHBS dan CSR

65% 83% 60% 100% 127.69

2.2 Persentase

Kabupaten Kota yang

40% desa/

kelurahannya

5% 6% 5% 6% 120

Page 25: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 25

No

Sasaran/Program

Pembangunan

Daerah

Indikator Kinerja

Capaian Kinerja

Program Tahun

2019

Capaian Kinerja

Program Tahun

2018

Persentase

Capaian

Tahun 2019

(%)

Target Realisasi Target Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=5/4*10

0)

melaksanakan STBM

2 Meningkatnya

Pencegahan dan

Pengendalian

Penyakit Menular,

Penyakit Tidak

menular dan

Masalah Kesehatan

Jiwa

- Angka prevalensi

Tuberkulosis (Tb) per

100.000 penduduk

246 230 247 642 93.5

- Prevalensi HIV pada

populasi dewasa (%)

<0.05% 0.0129% <0,05

%

0,016 25.8

- Persentase Penyakit

yang Dapat Dicegah

Dengan Imunisasi

(PD3I)

45 186 50 80 413

- Prevalensi tekanan

darah tinggi

28% 29.64% 28,5% 23,8% 106

- Prevalensi kegemukan

dan obesitas pada

penduduk usia 18+

tahun

33% 36.64% 33% 15,4% 111

- Persentase FKTP yang

menyelenggarakan

upaya kesehatan jiwa

sesuai standar

40% 100% 30% 49,46% 250

1. Program

Pencegahan,

Pengendalian

Penyakit dan

1.1 Persentase angka

keberhasilan

pengobatan TB paru

BTA positif (Success

93 92.5 93% 52,2% 99.46

Page 26: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 26

No

Sasaran/Program

Pembangunan

Daerah

Indikator Kinerja

Capaian Kinerja

Program Tahun

2019

Capaian Kinerja

Program Tahun

2018

Persentase

Capaian

Tahun 2019

(%)

Target Realisasi Target Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=5/4*10

0)

Masalah

Kesehatan Jiwa

Rate)

1.2 Persentase angka

kasus HIV yang

diobati

60 61.45 50% 57% 102

1.3 Persentase anak usia

(0-11 bulan) yang

mendapat imunisasi

dasar lengkap

93% 82.00% 92,5% 86,70% 88.2

1.4 Persentase Jumlah

kasus KLB/Wabah

yang ditangani< 1 x

24 jam

100 95.4 100% 100% 95.4

1.5 Persentase

Kabupaten Kota yang

80% Puskesmasnya

melaksanakan

pengendalian PTM

terpadu

50% 100% 48% 63% 200

1.6 Persentase

kabupaten/kota yang

melaksanakan

kebijakan Kawasan

Tanpa Rokok (KTR)

di sekolah

50 29 40% 50% 58

Page 27: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 27

No

Sasaran/Program

Pembangunan

Daerah

Indikator Kinerja

Capaian Kinerja

Program Tahun

2019

Capaian Kinerja

Program Tahun

2018

Persentase

Capaian

Tahun 2019

(%)

Target Realisasi Target Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=5/4*10

0)

1.7 Persentase

Kabupaten Kota yang

memiliki Puskesmas

yang

menyelenggarakan

upaya kesehatan jiwa

90% 100% 80% 49,46 111

3 Tersedianya akses

dan mutu pelayanan

kesehatan

- Fasilitas Kesehatan

Tingkat Pertama

(FKTP) yang

tersertifikasi Nasional

59 92 42 61 156

- RS Kab/Kota yang

tersertifikasi

akreditasi nasional

6 RS 9 RS 5 RS 9 RS 150

- Penduduk yang

menjadi peserta

Penerima Bantuan

Iuran (PBI) melalui

Jaminan Kesehatan

Nasional

(JKN)/Jamkesta/Jamk

esta

208.000

jiwa

197.631

Jiwa

205.58

4 Jiwa

197.631

Jiwa

95

1. Program

Peningkatan Mutu

Fasyankes

1.1 Jumlah FKTP yang

telah melaksanakan

pelayanan kesehatan

sesuai standar

Permenkes 75/2014

59 75 42 70 127

Page 28: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 28

No

Sasaran/Program

Pembangunan

Daerah

Indikator Kinerja

Capaian Kinerja

Program Tahun

2019

Capaian Kinerja

Program Tahun

2018

Persentase

Capaian

Tahun 2019

(%)

Target Realisasi Target Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=5/4*10

0)

1.2 Persentase fasyankes

menyelenggarakan

Kesehatan

Tradisional

50 54 33,3% 58% 108

1.3 persentase Rumah

Sakit Kabupaten

Kota yang memenuhi

Sarana Prasarana

dan alat (SPA) sesuai

standar

44,4% 92.30% 33,3% 40% 207.9

1.4 Persentase

Kabupaten/ Kota

yang mendapatkan

dukungan untuk

mampu

melaksanakan upaya

pengurangan risiko

krisis kesehatan di

wilayahnya

100% 100% 100% 100% 100

1.5 Persentase capaian

Retribusi Labkesda

100 177 100% 196,59% 177

2. Program

Peningkatan

Sarana Prasarana

dan Pemeliharaan

RS

2.1 Persentase Sarana

Prasarana dan alat

(SPA) sesuai standar

100 66.67 75% 55,96 66.67

Page 29: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 29

No

Sasaran/Program

Pembangunan

Daerah

Indikator Kinerja

Capaian Kinerja

Program Tahun

2019

Capaian Kinerja

Program Tahun

2018

Persentase

Capaian

Tahun 2019

(%)

Target Realisasi Target Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=5/4*10

0)

3. Program

Kemitraan dan

Peningkatan

Pelayanan Medik

RS

3.1 Persentase capaian

Retribusi RSU Ainun

Habibie

100 93.26 100% 130% 93.26

4. Program Jaminan

Pemeliharaan

Kesehatan

4.1 Penduduk yang

mendapat Jaminan

Pemeliharaan

Kesehatan

205.584

Jiwa

205.584

Jiwa

205.58

4 Jiwa

197.631

Jiwa

100

4 Meningkatnya

kualitas sumber

daya kesehatan

yang merata

- Fasilitas Kesehatan

Tingkat Pertama

(FKTP) yang minimal

memiliki 9 jenis

tenaga kesehatan

30 28 10 16 93.3

- RS kabupaten/kota

kelas C dan D yang

memiliki 4 dokter

spesialis dasar dan 3

dokter spesialis

penunjang

6 4 4 4 66.67

Page 30: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 30

No

Sasaran/Program

Pembangunan

Daerah

Indikator Kinerja

Capaian Kinerja

Program Tahun

2019

Capaian Kinerja

Program Tahun

2018

Persentase

Capaian

Tahun 2019

(%)

Target Realisasi Target Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=5/4*10

0)

- Persentase instalasi

farmasi

kabupaten/kota yang

melakukan

manajemen

pengelolaan obat,

vaksin dan

perbekalan

kesehatan sesuai

standar

70% 100% 67% 100% 142.86

1. Program

Pengembangan

dan

Pemberdayaan

Sumber Daya

Kesehatan

1.1 Persentase Kab/Kota

yang sudah memiliki

pemetaan

perencanaan dan

distribusi nakes di

FKTP

44.50% 100% 100% 100% 224.72

1.2 Persentase Rumah

Sakit yang sudah

memiliki pemetaan

perencanaan dan

distribusi nakes

33,00% 100% 66,67% 100% 303

1.3 Persentase

fasyankes yang

melakukan pelayanan

kefarmasian sesuai

standar

63,00 100 60% 96% 159

Page 31: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 31

No

Sasaran/Program

Pembangunan

Daerah

Indikator Kinerja

Capaian Kinerja

Program Tahun

2019

Capaian Kinerja

Program Tahun

2018

Persentase

Capaian

Tahun 2019

(%)

Target Realisasi Target Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=5/4*10

0)

5 Menurunya angka

kelahiran

- Prevalensi Pemakaian

Kontrasepsi

20% 51.60% 74% 42,4% 258

1. Program

Peningkatan

Layanan KB

1.1 Persentase PUS yang

menjadi peserta KB

Aktif

76% 51.60% 74% 42,4% 67.9

6 Terwujudnya Kinerja

Aparatur Dikes yang

Profesional dan

Berkinerja Tinggi

- Nilai Akuntabilitas

Kinerja

72% 72% 71% 72% 100

- Indeks Kepuasan

Masyarakat terhadap

Kinerja Kesehatan

85% 80% 83% 78,63% 94.12

- Persentase temuan

pemeriksaan dari

total anggaran

0% 0% 0% 0% 100

- Tingkat penyerapan

anggaran

93% 89.83% 92% 88% 96.59

1. Program

Pelayanan

Administrasi,

Sarana

Prasarana dan

SDM Aparatur

1.1 Persentase

peningkatan layanan

administrasi, sarana

prasarana dan SDM

aparatur

100% 100 100% 100 100

2. Program

Perencanaan,

Evaluasi,

Monitoring dan

Pelaporan

2.1 Persentase

pelaksanaan

perencanaan,

evaluasi, monitoring

dan pelaporan

100% 100% 100 100 100

Page 32: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 32

2. Program dan Kegiatan

Tabel 3.1.5

Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Kesehatan

No Program/Kegiatan Pagu (Rp)

Realisasi Tahun 2019

Realisasi

Tahun

2018

Anggaran (Rp) Keuangan

(%)

Fisik

(%) Fisik (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1

Program

Peningkatan

Pelayanan

Administrasi, Sarana

dan prasarana Serta

SDA

18.291.035.513,00 15.597.964.741,00 85,28 94,72 93.72

1,1

Pelayanan Jasa

Administrasi

Perkantoran

1.884.188.000,00 1.725.012.621,00 91,55 100,00 100

1,2

Pelayanan Jasa

Administrasi

Perkantoran

UPTD Labkesda

398.102.000,00 350.913.156,00 88,15 99,12 99.67

1,3

Pelayanan Jasa

Administrasi

Perkantoran

RSUD Dr. Hasri

Ainun Habibie

5.603.349.000,00 4.950.981.760,00 88,36 98,22 88.60

1,4

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Dikes

1.427.130.000,00 1.352.387.213,00 94,76 99,32 93.76

1,5

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana UPTD

1.050.000.000,00 929.972.192,00 88,57 94,70 100

Page 33: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 33

No Program/Kegiatan Pagu (Rp)

Realisasi Tahun 2019

Realisasi

Tahun

2018

Anggaran (Rp) Keuangan

(%)

Fisik

(%) Fisik (%)

Labkesda

1,6

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana RSUD

Dr. Hasri Ainun

Habibie

6.577.765.263,00 4.967.834.817,00 75,52 87,95 100

1,7

Peningkatan

Kapasitas SDM

Aparatur Dikes

418.570.000,00 409.309.928,00 97,79 99,18 100

1,8

Peningkatan

Kapasitas SDM

Aparatur UPTD

Labkesda

75.000.000,00 72.683.257,00 96,91 100,00 85.00

1,9

Peningkatan

Kapasitas SDM

Aparatur RSUD

Ainun Habibie

856.931.250,00 838.869.797,00 97,89 100,00 91,56

2

Program

Perencanaan,

Evaluasi, Monitoring

dan Pelaporan

1.579.356.205,00 1.351.440.872,00 85,57 99,62 96,28

2,1

Rapat Kerja

Kesehatan

Daerah

239.227.900,00 222.517.900,00 93,02 100,00 100

2,2

Perencanaan,

Evaluasi dan

Pelaporan

771.923.600,00 618.706.442,00 80,15 99,22 96,41

Page 34: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 34

No Program/Kegiatan Pagu (Rp)

Realisasi Tahun 2019

Realisasi

Tahun

2018

Anggaran (Rp) Keuangan

(%)

Fisik

(%) Fisik (%)

2,3

Diseminasi hasil

Riskesnas dan

Isu-Isu Strategis

Kesehatan

225.000.000,00 212.349.400,00 94,38 100,00 99,46

2,4

Pemutakhiran

Data Profil

Kesehatan

189.454.705,00 144.342.100,00 76,19 99,99 100

2,5

Penatalaksanaan

& Penyusunan

Laporan

Keuangan

153.750.000,00 153.525.030,00 99,85 100,00 100

3

Program Kesehatan

Keluarga dan gizi

masyarakat

2.573.842.080,00 2.458.978.790,00 95,54 100,00 96,81

3,1

Pendampingan

Ibu Hamil

Beresiko Selama

Masa Kehamilan

992.500.780,00 930.724.000,00 93,78 100,00 95,18

3,2

Penanganan

Kegawat

Daruratan Ibu

dan Bayi

224.090.000,00 176.855.000,00 78,92 100,00 100

3,3

Pengadaan PMT

Bumil KEK PMT

Balita Kurang

Gizi

1.357.251.300,00 1.351.399.790,00 99,57 100,00 98,09

4 Program Promosi

Kesehatan dan 652.807.349,00 607.615.223,00 93,08 99,39 100

Page 35: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 35

No Program/Kegiatan Pagu (Rp)

Realisasi Tahun 2019

Realisasi

Tahun

2018

Anggaran (Rp) Keuangan

(%)

Fisik

(%) Fisik (%)

Pemberdayaan

Masyarakat

4,1

Penyebarluasan

informasi PHBS

dan Isu-Isu

Strategis

Kesehatan

333.840.000,00 323.846.570,00 97,01 100,00 100

4,2

Pengawasan

dan Penyehatan

Lingkungan

318.967.349,00 283.768.653,00 88,96 98,75 100

5

Program

Pencegahan,

Pengendalian

Penyakit dan

Masalah Kesehatan

Jiwa

1.529.163.000,00 1.437.875.795,00 94,03 100,00 99,56

5,1

Penemuan,

Penanganan dan

Pembinaan Tata

Laksana

Penyakit

Menular

271.187.000,00 263.150.100,00 97,04 100,00 97,85

5,2

Sero Survey

HIV/AIDS 200.260.000,00 166.589.900,00 83,19 100,00 97,78

5,3

Surveilans PD3I

dan Monev

Pelaksanaan

Program

152.860.000,00 141.626.000,00 92,65 100,00 100

Page 36: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 36

No Program/Kegiatan Pagu (Rp)

Realisasi Tahun 2019

Realisasi

Tahun

2018

Anggaran (Rp) Keuangan

(%)

Fisik

(%) Fisik (%)

imunisasi

5,4

Penyelidikan

Epidemiologi

KLB/Wabah

Penyakit

242.200.000,00 239.159.700,00 98,74 100,00 100

5,5

Monev

Pelaksanaan

Istitoah

Kesehatan

jemaah Haji

97.600.000,00 89.735.595,00 91,94 100,00 100

5,6

Deteksi Dini

Faktor Resiko

PTM

396.863.000,00 382.722.800,00 96,44 100,00 100

5,7

Sosialisasi

Bahaya Rokok

dan Napza

87.974.000,00 87.042.100,00 98,94 100,00 100

5,8

Monev Program

Masalah

Kesehatan Jiwa

80.219.000,00 67.849.600,00 84,58 100,00 100

6

Program

Peningkatan Mutu

Fasyankes

1.500.312.000,00 1.352.325.799,00 90,14 100,00 99,64

6,1

Penguatan

kapasitas

Program

Pelayanan

kesehatan

520.742.000,00 514.843.641,00 98,87 100,00 99,08

Page 37: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 37

No Program/Kegiatan Pagu (Rp)

Realisasi Tahun 2019

Realisasi

Tahun

2018

Anggaran (Rp) Keuangan

(%)

Fisik

(%) Fisik (%)

Primer

6,2

Pencegahan dan

Penanggulangan

Resiko Akibat

Krisis Kesehatan

174.900.000,00 161.925.393,00 92,58 100,00 100

6,3

Rakor

Peningkatan

Mutu dan Akses

Pelayanan

Kesehatan di

FKTL

153.750.000,00 140.895.000,00 91,64 100,00 99,45

6,4

Peningkatan

Pelayanan

Laboratorium

Kesehatan

Daerah

450.920.000,00 370.179.205,00 82,09 100,00 100

6,5

Orientasi

Program

Kesehatan Kerja

dan Olahraga

200.000.000,00 164.482.560,00 82,24 100,00 100

7

Program

Peningkatan Sarana

Prasarana dan

Pemeliharaan RS

2.835.302.634,00 1.462.863.714,00 51,59 87,30 69,28

7,1

Pembangunan

Sarana dan

Prasarana

1.363.593.000,00 568.163.750,00 41,67 100,00 70,42

Page 38: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 38

No Program/Kegiatan Pagu (Rp)

Realisasi Tahun 2019

Realisasi

Tahun

2018

Anggaran (Rp) Keuangan

(%)

Fisik

(%) Fisik (%)

Gedung Rumah

sakit (Lanjutan)

7,2

Pemeliharaan

Saspras RS 1.471.709.634,00 894.699.964,00 60,79 75,54 61,49

8

Program Kemitraan

dan Peningkatan

Pelayanan Medik RS

30.611.641.000,00 26.178.089.388,00 85,52 96,63 98,76

8,1

Kemitraan

Peningkatan

Kualitas Dokter

dan Paramedis

13.135.270.000,00 11.496.946.283,00 87,53 99,97 100

8,2

Pelayanan Medik

RSUD dr. Hasri

Ainun Habibie

17.476.371.000,00 14.681.143.105,00 84,01 94,11 98,56

9

Program Jaminan

Pemeliharaan

Kesehatan

52.555.078.014,00 51.633.744.561,00 98,25 99,90 99,99

9,1

Penanganan

Keluhan JKN 804.897.764,00 766.260.028,00 95,20 100,00 100

9,2

Kebijakan

Teknis Program

Jamkesta

236.750.000,00 236.129.063,00 99,74 100,00 98,45

9,3 Jamkesta 49.423.184.250,00 48.661.076.995,00 98,46 100,00 100

9,4

Kerjasama

Pelayanan

Pasien Rujukan

Ke Luar Daerah

1.254.830.000,00 1.138.002.900,00 90,69 96,02 100

Page 39: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 39

No Program/Kegiatan Pagu (Rp)

Realisasi Tahun 2019

Realisasi

Tahun

2018

Anggaran (Rp) Keuangan

(%)

Fisik

(%) Fisik (%)

Dengan RS di

Luar Provinsi

Gorontalo

9,5

Pelayanan

Pasien

Miskin/Tidak

Mampu

835.416.000,00 832.275.575,00 99,62 100,00 99,88

10

Program

Pengembangan dan

Pemberdayaan

Sumber Daya

Kesehatan

654.403.000,00 621.666.661,00 95,00 97,95 98,37

10,1

Pemetaan,

Perencanaan

dan Distribusi

Nakes di FKTP

dan FKTL

Tingkat Provinsi

271.700.000,00 261.253.161,00 96,16 100,00 100

10,2

Penilaian Nakes

Teladan Tingkat

Provinsi

150.000.000,00 149.174.500,00 99,45 100,00 91,66

10,3

Orientasi

Pengelolaan

Obat dan Vaksin

di Instalasi

Farmasi

Kab/Kota

129.010.000,00 111.410.200,00 86,36 89,62 100

Page 40: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 40

No Program/Kegiatan Pagu (Rp)

Realisasi Tahun 2019

Realisasi

Tahun

2018

Anggaran (Rp) Keuangan

(%)

Fisik

(%) Fisik (%)

10,4

Monitoring dan

Evaluasi Sarana

Produksi,

Distribusi

Sediaan

Farmasi, Alat

Kesehatan Yang

Terjamin

Khasiat Mutu

dan Keamanan

103.693.000,00 99.828.800,00 96,27 100,00 100

11

Program

Peningkatan

Layanan KB

245.267.000,00 229.789.800,00 93,69 100,00 100

11,1

Pelaksanaan

Grand Design

Kependudukan

Dalam

Pencapaian

Cakupan KB

Aktif

71.552.000,00 71.284.800,00 99,63 100,00 100

11,2

Orientasi KB

Pasca Persalinan 69.805.000,00 69.785.000,00 99,97 100,00 100

11,3

Orientasi

Fasilitator

Kesehatan

Reproduksi

Remaja

103.910.000,00 88.720.000,00 85,38 100,00 100

12 Bantuan 12.711.333.000,00 10.016.576.306,00 78,80 99,95 96,84

Page 41: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 41

No Program/Kegiatan Pagu (Rp)

Realisasi Tahun 2019

Realisasi

Tahun

2018

Anggaran (Rp) Keuangan

(%)

Fisik

(%) Fisik (%)

Operasional

Kesehatan (DAK

Non Fisik) Bidang

Kesehatan

12,1

Pelayanan

Kesehatan

Dasar (DAK Fisik

Regular)

2.499.999.000,00 2.202.470.130,00 88,10 100,00 100

12,2

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan (DAK

Fisik Regular)

6.145.755.000,00 4.377.522.374,00 71,23 100,00 100

12,3

Pelayanan

Kesehatan

Kefarmasian

(DAK Fisik

Regular)

196.000.000,00 193.215.000,00 98,58 100,00 100

12,4

Penurunan

Stunting (DAK

Fisik

Penugasan)

1.256.579.000,00 1.010.000.000,00 80,38 99,96 100

12,5

Bantuan

Operasional

Kesehatan

(BOK) (DAK Non

Fisik)

2.613.000.000,00 2.233.368.802,00 85,47 99,77 96,51

Jumlah 125.739.540.795,00 112.948.931.660,00 89,83 98,06 97,89

Page 42: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 42

1) Program Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana dan

prasarana Serta SDA

Outcome dari program ini Persentase peningkatan layanan administrasi,

sarana prasarana dan SDM aparatur

a. Pelaksanaan Program

1. Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran

Output kegiatan ini Persentase Layanan dan Manajemen Administrasi

Perkantoran Dikes, target 100% dengan realisasi 100%.

2. Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran UPTD Labkesda

Output dari kegiatan ini adalah Persentase Layanan dan Manajemen

Administrasi Perkantoran UPTD Labkesda, target 100% dengan

realisasi 99,12%.

3. Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran RSUD Ainun Habibie

Output dari kegiatan ini adalah Persentase Layanan dan Manajemen

Administrasi Perkantoran RSUD Ainun Habibie, target 100% dengan

realisasi 98,22%.

4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Dikes

Output dari kegiatan ini adalah Presentase penyelesaian Pengadaan

Sarana dan Prasana Perkantoran Dikes, target 100% dengan

99,32%.

5. Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD Labkesda

Output dari kegiatan ini adalah Persentase pelayanan pengadaan

sarana dan prasarana Perkantoran UPTD Labkesda, target 100%

dengan realisasi 94,70%

6. Peningkatan Sarana dan Prasarana RSUD Ainun Habibie

Output dari kegiatan ini adalah Persentase Penyelesaian Pengadaan

sarana dan Prasarana Perkantoran RSUD Ainun Habibie, target 100%

dengan realisasi 87,95%.

7. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Dikes

Page 43: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 43

Output dari kegiatan ini adalah Jumlah SDM yang ditingkatkan

Kapasitas/Kompotensinya melalui Diklat/Bimtek Dikes, target 15

orang dengan realisasi 15 orang.

8. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur UPTD Labkesda

Output dari kegiatan ini adalah Jumlah SDM yang ditingkatkan

Kapasitas/Kompotensinya melalui Diklat/Bimtek UPTD Labkesda,

target 7 orang dengan realisasi 7 orang.

9. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur RSUD Ainun Habibie

Output dari kegiatan ini adalah Jumlah SDM Yang Ditingkatkan

Kapasitas/Kompetensinya Melalui Diklat/Bimtek RSUD Ainun Habibie,

target 20 orang dengan realisasi 20 orang.

2) Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan

Outcome dari program ini adalah Persentase pelaksanaan perencanaan,

evaluasi, monitoring dan pelaporan, dengan target 100% dan realisasi

95,27%.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Rapat Kerja Kesehatan Daerah

Output dari kegiatan ini adalah Jumlah pelaksanaan Rapat Kerja

Kesehatan Daerah, dengan target 1 dokumen dan realisasi 1

dokumen.

2. Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Output dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen Renja, RKA, LAKIP,

LKPJ dan LPPD, dengan target 4 dokumen dan realisasi 4 dokumen.

3. Kegiatan Diseminasi hasil Riskesnas dan Isu-Isu Strategis Kesehatan

Output dari kegiatan ini adalah Jumlah hasil riskesnas Isu-Isu

Strategis Kesehatan yang diseminasikan untuk kebutuhan

perencanaan program dan kebijakan kesehatan, dengan target 1

dokumen dan realisasi 1 dokumen.

Page 44: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 44

4. Kegiatan Pemutakhiran Data Profil Kesehatan

Output dari kegiatan ini adalah Jumlah pelaksanaan Pemutakhiran

data Profil Kesehatan, dengan target 1 laporan dan realisasi 1

laporan.

5. Kegiatan Penatalaksanaan & Penyusunan Laporan Keuangan

Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Laporan Keuangan

TLHP, dengan target 2 dokumen dan realisasi 2 dokumen.

3) Program Kesehatan Keluarga dan gizi masyarakat

Outcome dari program ini adalah Persentase ibu hamil yang mendapatkan

pelayanan antenatal minimal 4 kali (K4), target Presentase Ibu Hamil Yang

Mendapatkan Pelayanan Antenatal Minimal 4 Kali (K4) Di Provinsi Gorontalo

Adalah 77 %, Namun Capaian Presentase Presentase Ibu Hamil Yang

Mendapatkan Pelayanan Antenatal Minimal 4 Kali (K4) Di Provinsi Gorontalo

Adalah 72, 3 %. Persentase Kunjungan Bayi 90,4%.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pendampingan Ibu Hamil Berisiko Selama Masa Kehamilan

Output dari kegiatan ini adalah telah dilakukan pendampingan ibu

hamil beresiko sebanyak 659 di 6 kab/kota oleh mahasiswa poltekes

gorontalo di Kota Gorontalo, mahasiwa FKM UMG di kab. Gorontalo,

mahasiswa FKM UNG di kab. Bone Bolango, serta dasawisma &

organisasi wanita Aisiyah di Boalemo dan Pohuwato sebagai berikut :

Kota Gorontalo : Jumlah pendampingan ibu Hamil Oleh

mahasiswa 128 Bumil, Jumlah kematian ibu melahirkan 3 orang,

jumlah kematian bayi 6 orang dan jumlah kematian balita 2

orang.

Kabupaten Gorontalo :Jumlah pendampingan ibu Hamil Oleh

mahasiswa 210 Bumil,Jumlah Kematian Ibu Melahirkan 6 Orang,

jumlah kematian bayi 15 orang dan jumlah kematian balita 3

orang.

Kabupaten Boalemo : Jumlah pendampingan ibu Hamil Oleh

mahasiswa 73 Bumil, Jumlah kematian ibu melahirkan 10 orang,

Page 45: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 45

jumlah kematian bayi 13 orang dan jumlah kematian balita 1

orang.

Kabupaten Pohuwato :Jumlah pendampingan ibu Hamil Oleh

mahasiswa 93 Bumil, jumlah kematian ibu melahirkan 5 orang,

jumlah kematian bayi 8 orang dan jumlah kematian balita 6

orang.

Kabupaten Bone Bolango :Jumlah pendampingan ibu Hamil Oleh

mahasiswa 128 Bumil,Jumlah Kematian Ibu melahirkan 8 Orang,

jumlah kematian bayi 13 orang dan jumlah kematian balita 3

orang.

Kabupaten Gorontalo Utara : Jumlah pendampingan ibu Hamil

Oleh mahasiswa 27 Bumil, jumlah kematian ibu melahirkan 8

orang, jumlah kematian bayi 19 orang dan jumlah kematian balita

7 orang.

2. Kegiatan Penanganan Kegawat Daruratan Ibu dan Bayi

Output dari kegiatan ini adalah :

Telah dilakukan orientasi terhadap Nakes (Dokter, Bidan dan

Perawat) sebanyak :144 orang, tentang penangan

kegawatdaruratan ibu dan anak.

Telah dilakukan Audit Maternal Perinatal (AMP) sebanyak 2 kali

(setiap 6 bulan sekali) dengan menghasilkan rekomendasi sebagai

berikut :

- Perbaikan sistim rujukan ibu hamil

- Peningkatan kewaspadaan dini pada masyarakat dalam

penemuan dan penanganan ibu hamil dan bayi yang

mempunyai faktor resiko tinggi kehamilan

3. Kegiatan Pengadaan PMT Bumil KEK PMT Balita Kurang Gizi

Output dari kegiatan ini adalah tersedianya PMT untuk 500 Bumil KEK

dan 500 Balita Gizi Buruk, berupa buffor stock jika terjadi KLB

ataupun ada permintaan dari kabupaten/kota.

Page 46: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 46

4) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Outcome dari program ini adalah Persentase kabupaten/kota yang memiliki

kebijakan PHBS dan CSR telah mencapai 100% dari target 60%.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Penyebarluasan informasi PHBS dan Isu-Isu Strategis

Kesehatan

Output dari kegiatan ini adalah Laporan Data Program Promkes dan

65% Stakeholder & masyarakat memahami pentingnya Germas &

PHBS.

2. Kegiatan Pengawasan dan Penyehatan Lingkungan

Output dari kegiatan ini adalah 1 Laporan Verifikasi Kabupaten Kota

sehat dan 1 Laporan Hasil Pemeriksaan Sampel Air Untuk

DAS/BPSPAM yang memenuhi syarat kesehatan sebagai berikut :

Pelaksanaan Kabupaten Kota Sehat di Provinsi Gorontalo meliputi

Bimbingan Teknis dan Verifikasi Dokumen Kabupaten / Kota Sehat di

6 Kabupaten / Kota. Bimtek yang dilakukan yakni terkait penyiapan

dokumen usulan untuk mendapatkan penghargaan Swastisaba tahun

2019.

Sedangkan untuk Hasil Pemeriksaan Sampel Air Untuk DAS/BPSPAM

yang memenuhi syarat kesehatan yakni dari 18 sampel air yang

dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi

Gorontalo diperoleh hasil pemeriksaan sampel air sebagai berikut :

- Mikrobiologi di atas Bakumutu yakni 0,3 – 1,7 (tidak memenuhi

syarat), dimana standar Bakumutu adalah 0

- Kimia Anorganik ditemukan di beberapa titik sampel air untuk

Florida di atas Bakumutu yakni 4,1 – 5,2 (tidak memenuhi syarat),

dimana standar Bakumutu adalah 1,5

Rekomendasi :

Kabupaten / Kota segera mengusulkan tatanan dengan menyiapkan

Dokumen Kabupaten / Kota Sehat sampai dengan bulan Maret tahun

2019 untuk di verifikasi oleh Tim Pembina Provinsi.

Page 47: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 47

5) Program Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Masalah

Kesehatan Jiwa

Outcome dari program ini meliputi : 1) Persentase Angka Keberhasilan

Pengobatan TB Paru BTA Positif (sucses Rate) : 93%,; 2) Persentase Angka

Kasus HIV yang diobati : 60%; 3) Persentase anak usia (0-11 bulan) yang

mendapat imunisasi dasar lengkap : 100%; 4) Persentase Jumlah kasus

KLB/Wabah yang ditangani< 1 x 24 jam :100 %; 5) Persentase Kabupaten

Kota yang memiliki Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan

Haji : 100%; 6) Persentase Kab/Kota yg 80% Puskesmasnya melaksankanan

pengendalian PTM terpadu : 50%; 7) Persentase kabupaten/kota yang

melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di sekolah : 50%; 8)

Persentase Kabupaten Kota yang memiliki Puskesmas yang

menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa : 90%

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Penemuan, Penanganan dan Pembinaan Tata Laksana

Penyakit Menular.

Output dari kegiatan ini adalah Penyakit Menular yang di temukan

dan di tangani target 2000 kasus, capaian penemuan sampai dngan

desember 2019 meliputi : Penyakit TB sebanyak 3.447 kasus, Jlh

Kasus Baru Kusta tahun 191 kasus, Peyakit DBD sebanyak 1.221

kasus dengan jlh Kematian 23 Kasus.

2. Kegiatan Sero Survey HIV/AIDS

Output dari kegiatan ini adalah Populasi Umum dan populasi Beresiko

yang di test HIV dari target 7.000 org yang berhasil dilakukan tert HIV

sebanyak sampai dengan desember 2019 sebanyak 12.874 populasi

dan hasil positif sebanyak 85 kasus.

3. Kegiatan Surveilans PD3I dan Monev Pelaksanaan Program imunisasi

Output dari kegiatan ini adalah Desa/Keluarahan mencapai UCI

target 670 Desa/Kelurahan dan Bayi dan Balita diimunisasi rutin

lengkap target 100% dengan capaian 91,53%. Sedangkan Capaian

Page 48: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 48

Bayi Balita yang diimunisasi lengkap sampai dengan desember 2019

mencapai 82%.

4. Kegiatan Penyelidikan Epidemiologi KLB/Wabah Penyakit

Output dari kegiatan ini adalah target 100% Kasus Kejadian KLB

tertangani 1x 24 jam, dengan Jlh terdampak dan beresiko KLB tahun

2019 adalah 749.369 jiwa dengan jumlah kejadian KLB di 34 desa,

jumlah orang terkena 8.723 jiwa dengan jenis KLB : Diare, DBD,

Rabies, GHPR, Chikungunya, Keracunan makanan, HFMD, Anthraks

dan Pertusi.

5. Kegiatan Monev Pelaksanaan Istitoah Kesehatan jemaah Haji

Output dari kegiatan ini adalah Istitoah Kesehatan Jamaah Haji 4 Kali

dan Calon Jemaah Haji dilakukan Pelayanan Kesehatan di Embarkasi

dan Debarkasi : 100% tercapai.

6. Kegiatan Deteksi Dini Faktor Resiko PTM

Output dari kegiatan ini adalah Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular

(PTM) : target 2.500 orang, capaian sampai dengan desember 2019

mencapai 2.273 orang.

7. Kegiatan Sosialisasi Bahaya Rokok dan Napza

Output dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan nakes

dan guru tentang KTR dan konseling sehingga siswa SMA/SMK/

sederajat memahami bahaya Rokok dan napza di 6 Kab/ Kota.

8. Kegiatan Monev Program Masalah Kesehatan Jiwa

Output dari kegiatan ini adalah Laporan hasil analisis data Kab/Kota

yg Memiliki 50% PKM yang Menyelenggarakan Upaya Kesehatan Jiwa

mencapai 100%, Jumlah kasus Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat di

Provinsi Gorontalo sampai dengan Tahun 2019 mencapai 1.562 orang,

yang di pasung (pernah dipasung) sebanyak 4 orang, bebas pasung 4

orang dan yang di pasung sampai dengan tahun 2019 tidak ada.

6) Program Peningkatan Mutu Fasyankes

Outcome dari program ini meliputi : 1) Jumlah FKTP (Fasilitas Kesehatan

Tingkat Pertama) yang telah melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai

Page 49: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 49

standar Permenkes 75/2014; 2) Persentase fasyankes menyelenggarakan

Kesehatan Tradisional; 3) persentase Rumah Sakit Kabupaten Kota yang

memenuhi Sarana Prasara dan alat (SPA) sesuai standar; 4) Persentase

Kabupaten/ Kota yang mendapatkan dukungan untuk mampu melaksanakan

upaya pengurangan risiko krisis kesehatan di wilayahnya; 5) Persentase

capaian Retribusi Labkesda.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Penguatan kapasitas Program Pelayanan kesehatan Primer.

Output dari kegiatan ini adalah meliputi : 1) Nakes teladan trelatih

santun lansiag: 45 orang dan; 2) FKTP Yang Tersertifikasi Akreditasi

Nasional 59 FKTP.

2. Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Resiko Akibat Krisis

Kesehatan.

Output dari kegiatan ini adalah Petugas tanggap terhadap

penanggulangan krisis kesehatan: 6 Kabupaten/Kota.

3. Kegiatan Rakor Peningkatan Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan di

FKTL.

Output dari kegiatan ini adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan

(FKTL) yang memiliki Pengendalian Resistensi Anti Mikroba (PPRA)

sebanyak 13 FKTL.

4. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah.

Output dari kegiatan ini adalah Jumlah layanan jenis pemeriksaan

laboraturium: 2 jenis yakni Laboraturium Klinik dan Laboraturium

Kesmas telah berhasil meningkatkan capaian retribusi Tahun 2019

sebesar 177%.

5. Kegiatan Orientasi Program Kesehatan Kerja dan Olahraga.

Output dari kegiatan ini adalah Masyarakat/Calon Jamaah Haji yang

dilakukan pengukuran kebugaran: 420 Orang.

7) Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Pemeliharaan RS

Outcome dari program ini adalah Persentase Sarana Prasarana dan alat

(SPA) sesuai standar.

Page 50: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 50

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Rumah sakit

(Lanjutan).

Output kegiatan ini adalah Pembayaran atas pekerjaan tersebut yang

tahun kemarin belum 100 %.

2. Kegiatan Pemeliharaan Saspras RS.

Output kegiatan ini adalah 100% Sarana Prasarana dan Alat (SPA)

terstandarisasi.

8) Program Kemitraan dan Peningkatan Pelayanan Medik RS

Outcome dari program ini adalah Peningkatan SDM di RSUD Ainin Habibie.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis.

Output kegiatan ini adalah Capacity Building Tenaga Medis,

Paramedis, Penunjang Medik, Operasional Rumah Sakit selama 12 Bln

(Dokter Interensip 9 org, Dokter Spesialis(WKDS) 4 org, Dokter

Spesialis (MOU) 8 Org, Dokter Umum 11 Org, Dokter Gigi 1 Org,

Tenaga Adm Kantor 29 Org, Tenaga Medis 61 Org dan Tenaga

Penunjang Medis 60 org dan Rekrutmen Tenaga Administrasi Kantor

25 org, Paramedis 35 org, Dokter Interensip 7org, Dokter Spesialis 4

org dan Penunjang medis 40 org.

2. Kegiatan Pelayanan Medik RSUD dr. Hasri Ainun Habibie.

Output kegiatan ini adalah Presentase BOR Rumah Sakit capaian

Indikator Pelayanan Rumah Sakit sebanyak 60%.

9) Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Outcome dari program ini adalah jumlah Kuota Premi jamkesta yang di

bayarkan 183.777 Jiwa ke BPJS dan klaim Perawatan dana talangan 83 jiwa.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Penanganan Keluhan JKN.

Output kegiatan ini adalah 1.230 Keluhan Jaminan Kesehatan yang

diselasaikan.

2. Kegiatan Kebijakan Teknis Program Jamkesta

Page 51: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 51

Output kegiatan ini adalah tersusunnya Kontrak Kerja Sama dengan

BPJS dan Penetapan Kuota 60 : 40 antara Provinsi dan Kab/Kota serta

MOU Pelayanan pasien rujukan Jamkesta ke Rumah Sakit di Jakarta,

Makasar dan Manado.

3. Kegiatan Jamkesta

Output kegiatan ini adalah Penduduk Miskin yang didaftarkan ke

BPJS mendapat Jaminan Kesehatan selama 9 Bulan berjumlah

205.580 jiwa.

4. Kegiatan Kerjasama Pelayanan Pasien Rujukan Ke Luar Daerah

Dengan RS di Luar Provinsi Gorontalo

Output kegiatan ini adalah Pasien yag dirujuk ke Luar Daerah

sejumlah 20 pasien.

5. Kegiatan Pelayanan Pasien Miskin/Tidak Mampu

Output kegiatan ini adalah 3.600 Pelayanan Kesehatan Terpadu dan

Sunatan Massal pada 1.000 anak.

10) Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya

Kesehatan

Outcome dari program ini adalah Kab/Kota yang memiliki pemetaan

perencanaan dan distribusi nakes di FKTP.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pemetaan, Perencanaan dan Distribusi Nakes di FKTP dan

FKTL Tingkat Provinsi

Output dari kegiatan ini adalah tersusunnya Laporan Hasil Pemetaan

Distribusi Nakes di FKTP & FKTL.

2. Kegiatan Penilaian Nakes Teladan Tingkat Provinsi

Output dari kegiatan ini adalah 6 Orang Nakes Teladan Tingkat

Provinsi (Dokter,perawat,bidan,nutritonis,kesmas,apoteker).

3. Kegiatan Orientasi Pengelolaan Obat dan Vaksin di Instalasi Farmasi

Kab/Kota

Page 52: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 52

Output dari kegiatan ini adalah 25 Orang Tenaga Pengelola Obat dan

Vaksin di Faskes terlatih Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) Dalam

Pengelolaan Obat dan Vaksin.

4. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Sarana Produksi, Distribusi Sediaan

Farmasi, Alat Kesehatan Yang Terjamin Khasiat Mutu dan Keamanan.

Output dari kegiatan ini adalah Laporan Keamanan Pangan Bagi

Rumah Makan dan Insudtri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Laporan

Pengawasan Makanan dan Minuman menjelang Ramadhan, Idul Fitri,

Natal dan Tahun Baru Dan Laporan Tindak Lanjut Hasil Temuan Balai

POM terhadap Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian di Kab/

Kota.

11) Program Peningkatan Layanan KB

Outcome dari program ini adalah Persentase PUS yang menjadi peserta KB

Aktif.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pelaksanaan Grand Design Kependudukan Dalam Pencapaian

Cakupan KB Aktif

Output dari kegiatan ini adalah Fasilitaor KB memahami Grand

Desain Kependudukan Tingkat Provinsi Gorontalo sejumlah 52 Orang.

2. Kegiatan Orientasi KB Pasca Persalinan

Output dari kegiatan ini adalah 40 Orang Bidan terlatih pelayanan KB

pasca persalinan.

3. Kegiatan Orientasi Fasilitator Kesehatan Reproduksi Remaja

Output dari kegiatan ini adalah 35 orang Jumlah Fasilitator

Kesehatan Reproduksi Remaja yang dilatih.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi yang dihadapi pada pelaksanaan program dan

kegiatan selang tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Page 53: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 53

a. Program Imunisasi

Permasalahan :

1) Kepercayaan masyarakat terhadap imunisasi sudah menurun

2) Kurangnya pemeliharaan cold chain di Tingkat Kab/kota

3) Masih kurangnya pengetahuan tenaga cold chain dalam pengelolaan

vaksin

Solusi :

1) Peningkatan sosialisasi dan penyeberan KIE pentingnya imunisasi

kepada masyarakat

2) Menganggarkan pembiayaan pemeliharaan Cold chain melalui APBD 2

3) Peningkatan Pelatihan managemen cold chain dan vaksin kepada

pengelola gudang vaksin di instalasi farmasi (apoteker)

b. Program Surveilans KLB

Permasalahan :

1) Adanya regulasi pembayaran pembiyaan BPJS yang tidak

menanggung pasien di daerah KLB sehingga penanganan tidak

maksimal

2) Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup

sehata terutama menjaga lingkungan sehat yang memicu terjadinya

KLB

3) Tidak maksimalnya anggaran penanggulangan KLB di Tk Kab/Kota

Solusi :

1) Dikeluarkannya Pergub provinsi tentang pembiayaan pasien KLB

melalui Jamkesta dan harus di ikuti oleh Kab/kota

2) Perlu adanya sharing anggaran APBD 2, ADD desa dan dana kontijensi

untuk pembiayaan SKD KLB dan penanggulangannya

c. Program Kesehatan Haji

Permasalahan :

1) Minimnya anggaran pembiayaan penyelenggaraan kesehatan haji di

Tingkat kab/kota

Page 54: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 54

2) Belum semua Kab/kota organisasi ikatan pengurus haji Indonesia

(IPHI)

Solusi :

1) Mengalokasikan biaya penyelenggaraan kesehatan haji pada APBD 2

di Tkt kab/Kota

2) Mengaktifkan organisasi IPHI di tingkat Kab/Kota sebagai mitra kerja

dalam meningkatkan pelayanan kesehan haji menuju ISTITHAAH

d. Program Promkes

Permasalahan :

1) Strategi promosi seperti advokasi, kemitraan dan pemberdayaan

masih belum maksimal

2) Posyandu aktif masih kurang

3) Penyebarluasan informasi kesehatan belum optimal

Solusi :

1) Meningkatkan advokasi sehingga kebijakan kesehatan banyak

dikeluarkan

2) Kemitraan baik dengan mitra usaha dan ormas agar lebih

dimaksimalkan dengan membuat perjanjian kerja sama

3) Meningkatkan pemberdayaan utamanya di UKBM

4) Mengoptimalkan peran pokja/pokjanal posyandu

5) Memaksimalkan peran lintas sektor dalam mendukung program

kesehatan utamanya germas dan posyandu

6) Penggunaan media dan promkes kit dalam penyebaran informasi

kesehatan

e. Program SDMK

Permasalahan :

Informasi dan data serta renbut terkait aplikasi, dimana utk online menu

nya masih belum bisa memenuhi kebutuhan data dan informasi di

daerah, aplikasi yang masih terus di perbarui setiap tahun sehingga

menyulitkan program dalam menetapkan permasalahan dan mengambil

keputusan dan kebijakan

Page 55: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 55

Solusi :

Diperlukan aplikasi yang SDH final dan lebih mudah efektif dan bisa

memberikan kebutuhan data dan info yg dibutuhkan daerah, pengelola

data kab kita sebaiknya tdk sering di mutase

f. Program Kesehatan Lingkungan

Permasalahan :

1) Desa atau kelurahan stop Buang air besar sembarangan (SBS) belum

mencapai target berjumlah 64 desa dari 731 desa

2) Jumlah sarana air minum komunal yang diperiksa dan dilakukan

pengawasan yang dibuktikan dengan pemeriksaan kualitas air minum

belum mencapai target

3) Belum terbentuknya pasar sehat di kabupaten Kota

4) Belum tercapainya target Penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat di

Provinsi Gorontalo

5) Pengelolaan limbah medis yang belum memenuhi Standar

Solusi :

1) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan lintas

program, dan memaksimalkan pemanfaatan dana alokasi desa untuk

dimanfaatkan dalam pembangunan jamban keluarga

2) Meningkatkan SDM Petugas puskesmas dalam memanfaatkan alat

Sanitarian KIT, dan Kesling Kit yabg ada di Kabupaten

3) Penguatan petugas dan pengelola Pasar dan pembentukan POKJA

Pasar, Sinkronisasi dan Koordinasi dengan Sektor KKS

4) Pembentukan Forum Kabupaten Kota Sehat Provinsi dan Penguatan

Forum Kabupaten Kota Sehat di Kabupaten Kota, Meningkatkan

Sinkornisasi dan Koordinasi dengan Lintas Sektor terkait

5) Perlu adanya Kebijakan pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Limbah

Medis

g. Program Kesehatan Olahraga

Permasalahan :

1) Pembentukan Pos UKK minimal 1 pos UKK setiap puskesmas

Page 56: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 56

2) Pengukuran kebugaran jamaah haji belum terlaksana secara

menyeluruh terhadap jemaah calon haji di tahun berjalan

3) Belum terbentuknya Pos GP2SP (Gerakan Pekerja perempuan sehat

dan Produktif) di perusahaan yang memiliki lebih dari 100 orang

pekerja perempuan

Solusi :

1) Memaksimalkan Petugas Kesehatan Kerja dan Olahraga untuk dapat

mendorong Pembentukan Pos UKK diwilayah Kerjanya

2) Melaksanakan kebugaran jamaah calon haji secara terencana dan

terintegrasi dengan kabupaten Kota

3) Melakukan Bimbingan teknis terhadap Pimpinan Perusahaan

h. Program Kesehatan Ibu dan Anak

Permasalahan :

1) Masih Kurangnya Kesadaran Ibu Hamil Untuk Memeriksakan

Kehamilannya Pada Awal Kehamilan Atau Trimister Pertama (0-3

Bulan) Pertama Usia Kehamilan

2) Keterlambatan Ibu Hamil Memeriksakan Kehamilannya Diusia Awal

Kehamilan (K1), Mempengaruhi K4 (Kunjungan Antenatal Lengkap)

Menjadi Rendah

3) Kurangnya Kesadaran Orang Tua Bayi Untuk Membawa Bayinya Ke

Tempat Pelayanan Kesehatan, Terutama Jika Bayi Telah Mendapatkan

Imunisasi Lengkap (S.D 9 Bulan)

Solusi :

1) Memperkuat program p4k (perencanaan persalinan dan pencegahan

komplikasi) yang didalamnya berisi kesepakatan ibu dan keluarga

dengan petugas kesehatan antara lain tentang rencana persalinan,

transportasi rujukan saat persalinan, pendonor darah dan biaya

persalinan

2) Lebih meningkatkan pelaksanaan kelas ibu hamil (dengan melibatkan

suami dan keluarga ibu hamil saat kelas ibu hamil, karena pada saat

Page 57: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 57

kelas ibu hamil tersebut, banyak penyuluhan yang diberikan terutama

pentingnya persalinan pada tenaga medis dan difasyankes

3) Melatih tenaga kesehatan melalui pelatihan kegawatdaruratan ibu dan

anak sebanyak 4 angkatan tahun 2019 dengan menggunakan dana

apbd, agar nakes di pkm di provinsi gorontalo semakin kompeten

dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak terutama saat menolong

persalinan

4) Setiap pkm memiliki kegiatan sweping ibu hamil (mengetahui keadaan

ibu hamil agar k1 murni - atau sesuai umur kehamilan)

5) Lebih meningkatkan pelaksanaan kelas ibu hamil (dengan melibatkan

suami dan keluarga ibu hamil saat kelas ibu hamil, karena pada saat

kelas ibu hamil tersebut, banyak penyuluhan yang diberikan antara

lain pentingnya pemeriksaan kehamilan secara rutin dan sedini

mungkin begitu mengetahui ibu hamil agar komplikasi dan penyulit

yang dialami ibu hamil dapat diketahui sedini mungkin

6) Melatih tenaga kesehatan terutama bidan dalam pelayanan antenatal

care terpadu dan berkualitas

7) Lebih meningkatkan pelaksanaan kelas ibu balita karena pada saat

kelas ibu balita tersebut, banyak penyuluhan yang diberikan kepada

orang tua bayi antara lain pentingnya pemeriksaan kesehatan bayi,

pemberian asi dan mp-asi yang bergizi untuk mencegah stunting,

pemeriksaan perkembangan bayi dan cara melatih motorik bayi, serta

untuk mengetahui sedini mungkin komplikasi dan penyulit yang

diderita bayi untuk mengurangi kesakitan dan kematian pada bayi

8) Melatih tenaga kesehatan melalui pelatihan kegawatdaruratan ibu dan

anak sebanyak 4 angkatan tahun 2019 dengan menggunakan dana

apbd, agar nakes di pkm di provinsi gorontalo semakin kompeten

dalam pelayanan kesehatan ibu dan bayi

i. Penyakit Menular

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) yang setiap tahun mengalami

kecenderungan peningkatan kasus, menjadi permasalahan yang harus

Page 58: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 58

perlu ditangani secara lintas sektor terutama yang terkait dengan

masalah lingkungan.

Langkah strategis yang dilakukan dalam upaya penangan penyakit yang

berkaitan dengan masalah lingkungan ini adalah :

1) Meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya

kesehatan lingkungan dengan melaksanakan secara rutin

Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan cara 3M Plus

2) Meningkatkan sosialisasi PHBS pada masyarakat dan stakeholder

j. Penyakit Tidak Menular (PTM).Kecenderungan peningkatan penyakit tidak

menular hipertensi, stroke dan jantung yang disebabkan oleh masih

rendahnya kewaspadaan masyarakat terhadap faktor risiko Penyakit

Tidak Menular (PTM).

Upaya yang dilaksanakan adalah melalui kegiatan Deteksi Dini dan

Skrining PTM.

4. Data berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 dan

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022,

khusus indikator kinerja Tahun 2019

Tabel 3.1.6

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Kesehatan

Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2019

No Indikator Kinerja Capaian Tahun 2019 Capaian Tahun 2018

Target Realisasi Target Realisasi

1 Usia Harapan Hidup 67,59 67,45 67 67,45

2 Angka Kelahiran Total 2,50 2,50 2,56 2,50

5. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan

- Usia harapan hidup di provinsi Gorontalo tahun 2019 masih sama dengan

tahun kemarin yakni 67,45, UHH di pengaruhi oleh angka kematian ibu

Page 59: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 59

dan angka kematian bayi, angka kematian ibu di Provinsi Gorontalo tahun

2019 mengalami peningkatan yakni 178,9/100.000 kelahiran hidup jika di

bandingkan tahun 2018 yang hanya138,3/100.000 kelahiran hidup,

sedangkan angka kematian bayi tahun 2019 mengalami penurunan

10,8/1000 kelahiran hidup di bandingkan tahun sebelumnya 11,8/1000.

semakin tinggi angka kematian bayi maka semakin rendah angka UHH.

sehingga perlu adanya perbaiakn derajat kesehatan bagi ibu dan bayi

untuk meningkatkan UHH di Provinsi Gorontalo.

- Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017

menunjukkan angka Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran total

di Provinsi Gorontalo turun menjadi 2,5. Sebelumnya pada periode survei

SDKI tahun 2012-2107, TFR Gorontalo bertahan pada angka 2,6.

6. Penghargaan nasional yang diterima oleh Dinas Kesehatan Provinsi

Gorontalo Tahun 2019

a. Juara I Lomba Vlog Program Kesmas dengan Tema Germas Gorontalo,

Sehat di awali dari Kita tingkat Nasional

b. Juara III Lomba Senam Versi Asian Para Gemes Tingkat Nasional

c. Penghargaan atas Kinerja program pencegahan dan pengendalian

penyakit yang merupakan kolaborasi TBC-HIV

d. Juara I Umum untuk penelitian Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

(Germas) Regional Tengah-Timur

e. Penghargaan anugerah Situs Inspirasi Sehat Indonesia (E-Aspirasi) Tahun

2019 sebagai pengelola website tingkat Dinas Kesehatan Provinsi Sebagai

Pemenang I untuk Regional Timur

f. Penghargaan Terbaik I Kinerja Program Penanggulangan Malaria

g. Penghargaan Terbaik I Provil Kesehatan Kategori Kelengkapan data Provil

kesehatan dari kemenkes RI

7. Perjanjian kerjasama/MOU yang dilaksanakan Dinas Kesehatan

Provinsi Gorontalo tahun 2019

a. PERDA Provinsi Gorontalo No 3 tahun 2019 Tentang Perubahan atas

Peraturan daerah Provinsi Gorontalo No 4 tahun 2014 tentang

Page 60: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 60

Penyelenggaraan Program Jamkesda yang terintegrasi dengan Program

JKN

b. Perjanjuan Kerja sama antara Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo dengan

RS Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta Tentang

pelayanan Medical Chec Up Bagi Pimpinan Daerah/ wakil Kepala daerah,

Pimpinan DPRD/ Wakil Ketua DPRD beserta Keluarga dan anggota DPRD

No. 800/Dikes/725/I/2019

c. Kerjasama Operasional antara RSPAD Gatot Soebroto dengan Dinas

kesehatan provinsi Gorontalo tentang Pelayanan Medical Check Up bagi

Pimpinan daerah/ wakil Kepala Daerah dan Anggota DPRDNomor : 800/

Dikes/ 788/I/2019

d. Perjanjuan Kerja sama antara Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo dengan

RS Umum Pusat Nasional Dr. Wahidin Sudirohusodo makasar Tentang

pelayanan Medical Chec Up Bagi Pimpinan daerah/ wakil Kepala Daerah

dan Anggota DPRDNomor : 800/ Dikes/ 2242/III/2019

e. Perjanjuan Kerja sama antara Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo dengan

CV. Jasa Mafatih makassarTentang Paket pelayanan Jenazah bagi pasien

Rujukan Luar derah asal provinsi Gorontalo tahun 2019 : 800/ Dikes/

386/I/2019

3.1.3. URUSAN PEKERJAAN UMUM

1. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Provinsi Gorontalo Tahun 2019

1) Membangun infrastruktur Sumber Daya Air yang efesien, efektif,

produktif dan ramah lingkungan

2) Meningkatkan konektivitas dan aksebilitas daerah dengan

membangun infrastruktur jalan dan jembatan

3) Meningkatkan penyediaan pelayanan air minum dan sanitasi yang

sehat dan ramah lingkungan serta meningkatkan kualitas kawasan

strategis

Page 61: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 61

4) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia jasa konstruksi

5) Membangun sistem pengelolaan persampahan yang ramah lingkungan

dan bernilai ekonomi

6) Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia dan kapasitas

pengelolaan sumber daya organisasi untuk peningkatan kinerja dan

akuntabilitas pembangunan infrastruktur daerah

7) Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur daerah kawasan

strategis

b. Sasaran dan Program

Tabel 3.1.7

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019

No Sasaran/Program

Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja

(Tujuan/Impact/Outcome)

Capaian Kinerja

Program

Tahun 2019

Capaian Kinerja

Program

Tahun 2018

Presen

tase

(%) Target

(%)

Realisasi

(%)

Target

(%)

Realisasi

(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(8=5/

4*100)

1 Sasaran :

Meningkatnya

Ketersediaan

Infrastruktur Sumber

Daya Air yang Efisien,

Efektif, produktif dan

Ramah Lingkungan

Persentasi Layanan

Jarangan Irigasi dalam

Kondisi Mantap

80% 100% 75% 75,65% 125%

Persentasi Pengaman sungai

dan Pantai sesuai standart

yang dibangun (M)

100% 100% 100% 100% 100%

Program Pengembangan

dan Rehabilitasi Jaringan

Irigasi, Air Tanah, Rawa

dan Tambak

Luasan Sawah yang

Direhabilitasi dan Ditingkatkan

Jaringan Irigasinya

11.074

Ha

21.380 Ha 11.074

Ha

11.074 Ha 193,06

%

Page 62: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 62

No Sasaran/Program

Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja

(Tujuan/Impact/Outcome)

Capaian Kinerja

Program

Tahun 2019

Capaian Kinerja

Program

Tahun 2018

Presen

tase

(%) Target

(%)

Realisasi

(%)

Target

(%)

Realisasi

(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(8=5/

4*100)

Program Pengendali

Banjir

Jumlah Panjang Pengaman

Sungai dan Pengaman Pantai

yang dibangun

3.000 M 2.394 M 3.000 M 3.000 M 79,8 %

Jumlah Panjang Tanggul

Pengaman Pantai yang dibangun

750 M 191 M 750 M 750 M 25,47

%

2 Sasaran :

Meningkatnya dan

Terpeliharanya

Infrastruktur Jalan

dan Jembatan

Tingkat Kemantapan Jalan

Provinsi dan Jalan Strategis

1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 100

Persentasi Jembatan Kondisi

Baik pada Jalan Provinsi dan

Jalan Strategis

80%

70%

80%

70%

80%

70%

80%

70%

100%

100%

Program

Penyelenggaraan Jalan

dan Jembatan

Kondisi Mantap Jalan 50,77 % 59,20%

50,77 M 47,64 M 117%

3 Sasaran :

Meningkatnya

Penyediaan

Pelayanan Air Minum

dan Sanitasi yang

Sehat dan Ramah

Lingkungan, Serta

Meningkatnya

Kualitas Kawasan

Cakupan Layanan Air Minum 77,09

%

86,43 % 75.21% 79.20% 112%

Page 63: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 63

No Sasaran/Program

Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja

(Tujuan/Impact/Outcome)

Capaian Kinerja

Program

Tahun 2019

Capaian Kinerja

Program

Tahun 2018

Presen

tase

(%) Target

(%)

Realisasi

(%)

Target

(%)

Realisasi

(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(8=5/

4*100)

Strategis

Cakupan Layanan Sanitasi 64,45

%

76,71 % 62.88% 64.30% 119%

Program Pengembangan

Kinerja Air Minum

Sanitasi

Jumlah jiwa yang terlayani air

bersih

3.988 Jiwa - 3.988

Jiwa

3.988 Jiwa -

Jumlah jiwa yang terlayani

sanitasi

7.160 Jiwa - 7.180

Jiwa

7.180 Jiwa -

Program Pengembangan

Kawasan Strategis

Jumlah Dokumen perencanaan

dan pengawasan pembangunan

infrastruktur

1 Dok 8 Dok 1 Dok 1 Dok 800%

Jumlah Gedung serta Sarana

dan Prasarana Gedung

Perkantoran yang dibangun

1 Unit 12 Unit 1 Unit 1 Unit 1.200%

Jumlah kawasan Infrastruktur

Perkotaan dan Perdesaan yang

dibangun/ditingkatkan

1 Kws 3 Kws 1 Kws 1 Kws 300%

Jumlah Kawasan yang

terfasilitasi Layanan Umum

1 Kws 5 Kws 1 Kws 1 Kws 500%

4 Sasaran :

Meningkatnya

Kualitas dan Daya

Saing Sumberdaya

Manusia Jasa

Persentasi SDM Jasa

Konstruksi yang

Tersertifikasi

100 % 97 % 100 % 100 % 97 %

Page 64: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 64

No Sasaran/Program

Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja

(Tujuan/Impact/Outcome)

Capaian Kinerja

Program

Tahun 2019

Capaian Kinerja

Program

Tahun 2018

Presen

tase

(%) Target

(%)

Realisasi

(%)

Target

(%)

Realisasi

(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(8=5/

4*100)

Konstruksi

Program Pembinaan Jasa

Konstruksi

Persentase Peningkatan

Pelayanan Jasa Konstruksi

100% 100% 100% 100% 100%

6 Sasaran :

Meningkatnya

Kompetensi Kinerja

SDM Kapasitas

Pengelolaan Sumber

Daya Organisasi dan

Akuntabilitas

Pembangunan

Infrastruktur Daerah

Tingkat Pelayanan

Administrasi Perkantoran

(%)

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Jumlah SDM Terlatih Bidang

Teknis dan Administrasi

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Peresentasi Ketersediaan

dan Capain Pemeliharaan

Sarana dan Prasarana

Perkantoran

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Program Peningkatan

Pelayanan Administrasi,

Sarana Prasarana dan

SDM Aparatur (Dinas

PUPR)

Persentase Pelayanan

Administrasi, Sarana Prasarana

dan SDM Aparatur

100% 100% 100% 100% 100%

Program Peningkatan

Perencanaan, Evaluasi

dan Pelaporan (Dinas

Persentase pelaksanaan

perencanaan, evaluasi,

100% 100% 100% 100% 100%

Page 65: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 65

No Sasaran/Program

Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja

(Tujuan/Impact/Outcome)

Capaian Kinerja

Program

Tahun 2019

Capaian Kinerja

Program

Tahun 2018

Presen

tase

(%) Target

(%)

Realisasi

(%)

Target

(%)

Realisasi

(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(8=5/

4*100)

PUPR) monitoring dan pelaporan

Program Peningkatan

Pelayanan Administrasi,

Sarana Prasarana dan

SDM Aparatur (UPTD

TPA Talumelito)

Persentase Peningkatan

Layanan Administrasi, Sapras

dan SDM Aparatur UPTD TPA

Talumelito

100% 100% 100% 100% 100%

Program Pengembangan

Kinerja Pengelolaan

Sampah

Persentase Jumlah Masyarakat

yang tersosialisasi dan Volume

Sampah yang Dikelola

100% 98% 100% 100% 98%

Program Peningkatan

Pelayanan Administrasi,

Sarana Prasarana dan

SDM Aparatur (UPTD

Laboratorium)

Persentase Pelayanan Jasa

Administrasi Perkantoran UPTD

Laboratorium

100% 100% 100% 100% 100%

Page 66: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 66

2. Program dan Kegiatan

Tabel 3.1.8

Realisasi fisik dan Keuangan Urusan Pekerjaan Umum

Tahun 2019

NO PROGRAM / KEGIATAN PAGU

(Rp)

REALISASI TAHUN 2019

REALISASI

TAHUN

2018

ANGGARAN KEU FISIK FISIK

(Rp) (%) (%) (%)

1 Program Pengembangan

dan Rehabilitasi Jaringan

Irigasi, Air Tanah, Rawa dan

Tambak

8.678.983.500 7.885.557.873 90,86 100 100

Kegiatan Penyusunan dokumen

perencanaan serta pengawasan

Teknis Irigasi

150.000.000 149.513.313 99,68 100 100

Kegiatan Rehabilitasi /

Peningkatan Fungsi jaringan

Irigasi yang telah dibangun

(DAK)

3.954.482.500 3.194.949.151 80,79 100 100

Kegiatan Optimalisasi Fungsi

Jaringan Yang telah Dibangun

4.464.501.000 4.435.890.663 99,36 100 100

Kegiatan Koordinasi dan

sinkronisasi Sumber Daya Air

110.000.000 105.204.746 95,64 100 100

2 Program Pengendali Banjir 8.296.350.000 7.881.251.748 95,00 100 100

Kegiatan Penyusunan dokumen

perencanaan, pengawasan dan

Evaluasi teknis pengendalian

daya rusak air

147.450.000 147.245.600 99,86 100 100

Kegiatan Pembangunan

Pengamanan badan sungai dan

tebing

6.972.750.000 6.560.483.078 94,09 100 100

Kegiatan Pembangunan

1.176.150.000 1.173.523.070 99,78 100 100

Page 67: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 67

NO PROGRAM / KEGIATAN PAGU

(Rp)

REALISASI TAHUN 2019

REALISASI

TAHUN

2018

ANGGARAN KEU FISIK FISIK

(Rp) (%) (%) (%)

Prasarana Pengaman Pantai

3 Program Penyelenggaraan

Jalan dan Jembatan

108.193.432.998 104.307.038.810 96,41 100 100

Kegiatan Penyusunan Dokumen

Perencanaan, Pengawasan dan

Evaluasi pembangunan Jalan

dan jembatan

3.093.456.998 2.950.591.437 95,38 100 100

Kegiatan Koordinasi dan

Fasilitasi Pengembangan

jaringan jalan

225.555.000 199.678.282 88,53 100 100

Kegiatan Pembangunan Jalan

Provinsi

40.733.430.000 40.220.920.326 98,74 100 100

Kegiatan Pembangunan Jalan

Strategis Provinsi dan Jalan

Menuju Pariwisata, Potensi

Pertanian dan Daerah

Transmigrasi

10.129.000.000 10.124.284.000 99,95 100 100

Kegiatan Pemeliharaan /

Peningkatan berkala jalan

Provinsi

7.269.610.000 7.243.539.114 99,64 100 100

Kegiatan

Pemeliharaan/Peningkatan

Berkala Jalan Provinsi (DAK)

38.028.511.000 35.053.182.000 92,18 100 100

Kegiatan Pemeliharaan Rutin

jalan provinsi

4.565.795.000 4.451.561.051 97,50 100 100

Kegiatan Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan Pengawasan

Jalan dan Jembatan yang

direhab

- - - - -

Page 68: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 68

NO PROGRAM / KEGIATAN PAGU

(Rp)

REALISASI TAHUN 2019

REALISASI

TAHUN

2018

ANGGARAN KEU FISIK FISIK

(Rp) (%) (%) (%)

Kegiatan Pembangunan

Jembatan Provinsi

35.250.000 34.480.100 97,82 100 100

Kegiatan Pembangunan

Jembatan Strategis Provinsi dan

Jembatan Akses Pariwisata,

Potensi Pertanian dan Daerah

Transmigrasi

3.186.750.000 3.182.521.400 99,87 100 100

Kegiatan Pemeliharaan

Jembatan

926.075.000 846.281.100 91,38 100 100

4 Program Pengembangan

Kinerja Air Minum Sanitasi

1.879.674.000 1.650.462.116 87,81 100 100

Kegiatan Koordinasi Kegiatan

Pengelolaan Air Minum dan

Sanitasi

1.724.674.000 1.569.523.260 91,00 100 100

Kegiatan Penyusunan Dokumen

Perencanaan Pengawasan dan

Evaluasi Pengelolaan Air Minum

dan Air Limbah

155.000.000 80.938.856 52,22 100 100

5 Program Pengembangan

Kawasan Strategis

35.073.642.095 33.198.929.636 94,65 100 100

Kegiatan Koordinasi Kegiatan

Pengembangan Kawasan

Strategis

246.622.093,74 225.801.231,00 91,56 100 100

Kegiatan Penyusunan Dokumen

Perencanaan, Pengawasan dan

Evaluasi Pengembangan Wilayah

Strategis dan Cepat Tumbuh

906.000.000 799.464.810 88,24 100 -

Kegiatan Pembangunan

Prasarana dan Sarana Gedung

14.467.530.000 13.198.468.013 91,23 100 100

Page 69: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 69

NO PROGRAM / KEGIATAN PAGU

(Rp)

REALISASI TAHUN 2019

REALISASI

TAHUN

2018

ANGGARAN KEU FISIK FISIK

(Rp) (%) (%) (%)

Perkantoran Provinsi

Kegiatan Pembangunan /

peningkatan Infrastruktur

Permukiman

12.017.860.002 11.702.901.831 97,38 100 100

Kegiatan Pembangunan Sarana

dan Prasarana Fasilitas Layanan

Umum

7.435.630.000 7.272.293.751 97,80 100 100

6 Program Pembinaan Jasa

Konstruksi

1.071.090.000 1.044.202.645 97,49 100 100

Kegiatan Teknis Jasa Konstruksi 418.490.000 416.933.250 99,63 100 100

Kegiatan Bina Jasa Konstruksi 292.600.000 291.060.045 99,47 100 100

Kegiatan Kerjasama dan

Pemberdayaan Masyarakat

Usaha Jasa Konstruksi

360.000.000 336.209.350 93,39 100 100

7 Program Peningkatan

Pelayanan Administrasi,

Sarana Prasarana dan SDM

Aparatur

6.764.916.000 6.373.383.790 94,21 100 100

Kegiatan Pelayanan Jasa

Administrasi Perkantoran

3.450.111.000 3.278.845.855 95,04 100 100

Kegiatan Bimbingan Teknis

Peningkatan kompetensi SDM

Aparatur

702.905.000 632.830.185 90,03 100 100

Kegiatan Peningkatan Sarana

dan Prasarana Perkantoran

2.611.900.000 2.461.707.750 94,25 100 100

8 Program Peningkatan

Perencanaan, Monitoring,

Evaluasi dan Pelaporan

1.872.662.000 1.861.227.228 99,39 100 100

Page 70: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 70

NO PROGRAM / KEGIATAN PAGU

(Rp)

REALISASI TAHUN 2019

REALISASI

TAHUN

2018

ANGGARAN KEU FISIK FISIK

(Rp) (%) (%) (%)

Penatausahaan dan Penyusunan

Laporan Keuangan SKPD

200.000.000 199.862.131 99,93 100 100

Peningkatan Kinerja Penyusunan

Program

902.077.000 898.634.520 99,62 100 100

Perencanaan, Koordinasi,

Monitoring, Evaluasi dan

Laporan

770.585.000 762.730.577 98,98 100 100

9 Program Peningkatan

pelayanan Administrasi,

Sarana Prasarana dan SDM

Aparatur (TPA Talumelito)

2.391.585.000 2.328.406.513 97,36 100 100

Pelayanan Jasa Administrasi

Perkantoran (TPA Talumelito)

160.480.000 137.599.546 85,74 100 100

Peningkatan Operasional dan

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana (TPA Talumelito)

2.231.105.000 2.190.806.967 98,19 100 100

10 Program Pengembangan

Kinerja Pengelolaan Sampah

78.950.000 78.004.031 98,80 100 100

Peningkatan kapasitas dan

Peran serta Masyarakat dalam

pengelolaan Persampahan

78.950.000 78.004.031 98,80 100 100

11 Program Peningkatan

Pelayanan Administrasi,

Sarana Prasarana dan SDM

Aparatur (UPTD

Laboratorium)

1.366.570.956 1.302.444.155 95,31 100 100

Pelayanan Jasa Administrasi

Perkantoran UPTD Laboratorium

735.790.000 709.123.029 96,38 100 100

Page 71: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 71

NO PROGRAM / KEGIATAN PAGU

(Rp)

REALISASI TAHUN 2019

REALISASI

TAHUN

2018

ANGGARAN KEU FISIK FISIK

(Rp) (%) (%) (%)

Peningkatan Sarana dan

prasarana UPTD Laboratorium

630.780.956 593.321.126 94,06 100 100

JUMLAH 175.667.856.549 167.910.908.545 95,58 100 100

1) Program Pengembangan & Rehabilitasi Jaringan irigasi, Air Tanah, Rawa

dan Tambak.

Program Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Air Tanah,

Rawa dan Tambak mendapatkan alokasi anggaran Rp. 8.678.984,- dan

realisasi sebesar Rp. 7.885.558,- atau 90,86%.

Outcome dari Program ini adalah Luasan sawah yang direhabilitasi dan

ditingkatkan jarigan irigasinya dengan target ditahun 2019 yaitu 11.074

Ha dan realisasi 11.074 Ha.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan serta pengawasan

Teknis Irigasi.

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan serta Pengawasan

Teknis Irigasi mendapatkan alokasi anggaran Rp. 150.000.000,-

dan realisasi sebesar Rp. 149.513.313,- atau 99,68%.

Output kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Data base SDA dan

Dokumen perencanaan serta pengawasan dengan target 5

dokumen dan realisasi 0 Dokumen.

2. Kegiatan Rehabilitasi / Peningkatan Fungsi jaringan Irigasi yang

telah dibangun (DAK).

Kegiatan Rehabilitasi / Peningkatan Jaringan Irigasi yang telah

dibangun mendapatkan alokasi anggaran Rp. 3.954.482.500,- dan

realisasi sebesar Rp. 3.194.949.151,- atau 80,79%.

Page 72: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 72

Output kegiatan ini adalah jumlah luas Operasi Jaringan Irigasi

Pertanian yang diperlihara dengan luas 11.074 Ha.

3. Kegiatan Optimalisasi Fungsi Jaringan Yang telah Dibangun

Kegiatan Peningkatan Fungsi Jaringan yang telah dibangun

mendapatkan alokasi anggaran Rp. 4.464.501.000,- dan sudah

terealisasi sebesar Rp. 4.435.890.663,- atau 99,36%.

Output kegiatan ini adalah Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi

yang telah dibangun (DAK) dan realisasi sesuai dengan target

yaitu 11.074 Ha

4. Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Sumber Daya Air.

Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Sumber Daya Air

mendapatkan alokasi anggaran Rp. 110.000.000,- dan realisasi

sebesar Rp. 105.204.746,- atau 95,64%.

Output kegiatan ini adalah Jumlah kegiatan Workshop Koordinasi

dan Sosialisasi SDA lintas sektoral dengan target 3 kegiatan dan

realisasi 1 kegiatan.

2) Program Pengendalian Banjir

Program Pengendali Banjir mendapatkan alokasi anggaran ditahun 2019

sebesar Rp. 8.296.350.000,- dan yang terealisasi sebesar Rp.

7.881.251.748,- atau 95,00%.

Outcome dari program ini adalah jumlah panjang pengaman sungai dan

dan Pengaman Pantai yang dibangun dengan target 3.000 M dan realisasi

2.394 M. Jumlah Panjang tanggul pengaman pantai yang dibangun

dengan target ditahun 2019 adalah 750 M dan realisasi 191 M.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan, pengawasan dan

Evaluasi teknis pengendalian daya rusak air.

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengawasan dan

Evaluasi teknis pengendalian Daya Rusak Air mendapatkan alokasi

anggaran Rp. 147.450.000,- dan realisasi sebesar Rp.

147.245.600,- atau 99,86%.

Page 73: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 73

Output kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan

Pengawasan untuk bangunan Pengendali banjir dengan target

ditahun 2019 sebanyak 4 Dokumen tidak terealisasi dimana

penyerapan anggaran yang ada hanya atm atk, perjalanan dinas

dlm daerah/luar daerah, dan makan minum rapat.

2. Kegiatan Pembangunan Pengamanan badan sungai dan tebing.

Kegiatan Pembangunan Pengamanan Badan Sungai dan Tebing

mendapatkan alokasi anggaran Rp. 6.972.750.000,- dan realisasi

sebesar Rp. 6.560.483.078,- atau 94,09%.

Output kegiatan ini adalah jumlah panjang pengaman sungai dan

tebing yang dibangun dengan target 3.000 M dan realisasi

2.394 M.

3. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai

Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai

mendapakatkan alokasi anggaran Rp. 1.176.150.000,- dan

realisasi sebesar Rp. 1.173.523.070,- atau 99,78%.

Output kegiatan adalah jumlah panjang tanggul pengaman

pantai dengan target 750 M dan realisasi 191 M. Target

pengaman pantai tidak tercapai karena untuk tahun 2019 hanya

ada 1 pembangunan fisik yang dilaksanakan.

3) Program Pengembangan Kawasan Strategis

Program Pengembangan Kawasan Strategis mendapatkan alokasi

anggaran Rp. 35.073.642.095,- dan realisasi sebesar Rp.

33.198.929.636,- atau 94,65%.

Outcome dari Program ini adalah :

- Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan

Pembangunan Infrastruktur target 1 dokumen capaian 6 dokumen,

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 906.000.000,- dan realisasi

Rp.799.464.810,- atau 88,24%.

- Jumlah Gedung serta Sarana Prasarana Gedung Perkantoran yang

dibangun, target 1 unit dengan capaian 12 unit dengan alokasi

Page 74: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 74

anggaran sebesar Rp. 14.467.530.000,- dan realisasi Rp.

13.198.468.013,- atau 91,23%.

- Jumlah Kawasan Infrastruktur Perkotaan dan Perdesaan yang

dibangun dan ditingkatkan target 1 Kws dengan capaian 3 Kws,

alokasi anggaran sebesar Rp. 12.017.860.002,- dan realisasi Rp.

11.702.901.831,- atau 97,38%.

- Jumlah Kawasan yang terfasilitasi layanan umum dengan target 1 Kws

dengan capaian 5 Kws, alokasi anggaran sebesar Rp. 7.435.630.000,-

dan realisasi Rp. 7.272.293.751,- atau 97,80%.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pengembangan Kawasan Strategis.

Kegiatan Koordinasi Pengembangan Kawasan Stratergis

mendapatkan alokasi anggaran ditahun 2019 sebesar

Rp. 246.622.093,- dan realisasi Rp. 225.801.231,-

Output kegiatan ini adalah jumlah kegiatan koordinasi

pelaksanaan program wilayah strategis dan cepat tumbuh di

Kabupaten/Kota dengan realisasi sesuai dengan target 1 kegiatan.

2. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengawasan dan

Evaluasi Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh.

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengawasan dan

Evaluasi Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

untuk tahun 2019 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.

906.000.000,- dan realisasi Rp.799.464.810,- atau 88,24%.

Output dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen perencanaan

dan pengawasan dimana target 1 dok realisasi yg dicapai 6

dokumen.

3. Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Gedung

Perkantoran Provinsi

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung

perkantoran Provinsi mendapatkan alokasi anggaran sebesar

Page 75: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 75

Rp. 14.467.530.000,- dan realisasi Rp. 13.198.468.013,- atau

91,23%.

Output dari Kegiatan ini adalah Jumlah Gedung Sarana dan

Prasarana Gedung Perkantoran Provinsi yang dibangun, target

1 unit dan realisasi 12 unit terdiri dari :

- Lanjutan pembangunan Asrama Tondano

- Pembangunan Gedung Radio RH

- Pembangunan Pagar Blok Plan Perkantoran Provinsi

- Pemeliharaan dan Perawatan Gedung Dinas Sosial Provinsi

Gorontalo

- Pemeliharaan dan Perawatan Gedung Dinas Perhubungan

Provinsi Gorontalo

- Pemeliharaan dan Perawatan Gedung Dinas BPMD Provinsi

Gorontalo

- Pemeliharaan dan Perawatan lapangan Tennis indoor

Pemprov

- Pemeliharaan dan Perawatan kantor Dinas Pangan Provinsi

Gorontalo

- Pemeliharaan dn Perawatan Fasilitas Olah Raga kantor Ex

PU

- Pembangunan / Penataan Gerbang Pintu Masuk dan

halaman kantor Dinas PUPR Provinsi Gorontalo

- Pemeliharaan dan perawatan gedung kantor dinas

pertanian pemprov

- Pembongkaran Running Texk Aula Rumah Dinas

4. Kegiatan Pembangunan / peningkatan Infrastruktur Permukiman.

Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Permukiman

mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.017.860.002,- dan

realisasi Rp. 11.702.901.831,- atau 97,38%.

Page 76: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 76

Output Kegiatan ini adalah Jumlah Kawasan Infrastruktur

Perkotaan dan perdesaan yang dibangun dan ditingkatkan dengan

target 1 Kws dan realisasi 3 Kws.

5. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Layanan

Umum

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Layanan

umum mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.

7.435.630.000,- dan realisasi Rp. 7.272.293.751,- atau 97,80%.

Output Kegiatan ini adalah Jumlah Kawasan Terfasilitasi layanan

Umum, target 1 Kws dan realisasi 5 Kws.

4) Program Pengembangan Kinerja Air Minum Sanitasi

Program Pengembangan Kinerja Air Minum dan Sanitasi mendapatkan

alokasi anggaran sebesar Rp.1.879.674.000, telah terealisasi sebesar Rp.

1.650.462.116,- atau 87,81%.

Outcome dari Program ini adalah :

- Jumlah Jiwa yang terlayani air bersih, target 2019 sejumlah 3.988 jiwa

telah terealisasi 0 jiwa.

- Jumlah Jiwa yang terlayani Sanitasi, target taun 2019 sejumlah 7.160

jiwa, telah terealisasi sejumlah 0 jiwa.

Program ini tidak tercapai dikarenakan di tahun 2019 tidak ada alokasi

anggaran untuk pembangunan fisik air minum dan sanitasi karena

pembangunan fisik yang selama ini dilaksanakan bukan lagi menjadi

kewenangan Provinsi.

a. Pelaksanaan Program

1. Koordinasi Kegiatan Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi.

Kegiatan koordinasi pengelolaan air minun dan sanitasi

mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.724.674.000,- dan

telah terealisasi sebesar Rp. 1.569.523.260,- atau 91%.

Output dari Kegiatan ini adalah Jumlah Kegiatan Koordinasi

Keciptakaryaan dan pelaksanaan program Pengembangan Air

Minum dan Sanitasi dengan Kabupaten/Kota sebanyak 2 kegiatan

Page 77: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 77

yaitu rapat koordinasi dan kegiatan lomba BPSPAM tingkat

Provinsi.

2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengawasan dan Evaluasi

Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah.

Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan pengawasan dan

evaluasi pengelolaan air minum di tahun 2019 mendapatkan

alokasi anggaran sebesar Rp.155.000.000,- dan telah terealisasi

sebesar Rp.80.938.856,-.

Output dari kegiatan ini tidak terealisasi karena anggaran yang

dialokasikan hanya untuk administrasi perkantoran dan perjalanan

dinas.

5) Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan mendapatkan alokasi

anggaran sebesar Rp. 108.193.432.998,- dan sudah terealisasi sebesa

Rp. 104.307.038.810,- atau 96,41%.

Outcome dari Program ini adalah Kondisi Mantap Jalan sebesar 55,58%

sedangkan capaian kondisi mantap jalan pada tahun 2019 sebesar

59,20%

a. Pelaksanaan Pembangunan

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi

pembangunan Jalan dan jembatan

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengawasan dan

Evaluasi Pembangunan Jalan dan jembatan mendapatkan alokasi

anggaran sebesar Rp. 3.093.456.998,- dan teralisasi Rp.

2.950.591.437,- atau 95,38%.

Output Kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan,

Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Jalan dan Jembatan

dengan target 7 Dokumen dan realisasi 13 Dokumen (Melewati

Target).

Page 78: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 78

2. Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan jaringan jalan

Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Jaringan Jalan

mendapatkan alokasi anggaran Rp. 225.555.000,- dan sudah

terealisasi sebesar Rp. 199.678.282,- atau 88,53%.

Output dari Kegiatan ini adalah Terlaksananya koordinasi dan

fasilitasi pengembagan jaringan jalan dengan target 1 Kegiatan

dan capaian 1 kegiatan.

3. Pembangunan Jalan Provinsi

Kegiatan Pembangunan Jalan Provinsi mendapatkan alokasi

anggaran Rp. 40.733.430.000,- dengan realisasi sebesar

Rp. 40.220.920.326,- atau 98,74%.

Output dari kegiatan ini adalah:

- Jumlah Panjang Jalan Provinsi yang dibangun dan

ditingkatkan, target untuk tahun 2019 sepanjang 9,50 Km dan

realisasi 16,44 Km

4. Pembangunan Jalan Strategis Provinsi dan Jalan Menuju

Pariwisata, Potensi Pertanian dan Daerah Transmigrasi

Kegiatan Pembangunan jalan Strategis Provinsi, Jalan menuju

Pariwisata, Potensi Pertanian dan Daerah Transmigrasi

mendapatkan alokasi anggaran sebesar 10.129.000.000,- dan

terealisasi Rp. 10.124.284.200,- atau 99,95%.

Output kegiatan ini adalah Jumlah Panjang Jalan Strategis

Provinsi, Jalan menuju Pariwisata, Potensi pertanian dan Daerah

Transmigrasi yang dibangun dengan target ditahun 2019 yaitu

3,67 Km dan realisasi 9,8 Km (melampaui target).

5. Pemeliharaan / Peningkatan berkala jalan Provinsi

Kegiatan Pemeliharaan Peningkatan Berkala Jalan Provinsi

mendapatkan alokasi anggaran Rp. 7.269.610.000,- dan terealisasi

sebesar Rp. 7.243.539.114,- atau 99,64%.

Page 79: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 79

Output Kegiatan ini adalah Jumlah Panjang Jalan Provinsi yang

dipelihara secara berkala target ditahun 2019 yakni 2,0 Km dan

capaian 3,1 Km.

6. Pemeliharaan Rutin jalan provinsi

Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi mendapatkan alokasi

anggaran Rp.4.565.795.000,- dan terealisasi sebesar

Rp. 4.451.561.051,- atau 97,50%.

Output Kegiatan ini adalah Jumlah Panjang Jalan Provinsi yang

diperlihara dengan target ditahun 2019 adalah 50 Km dan realisasi

170,75 Km.

7. Pembangunan Jembatan Provinsi

Kegiatan Pembangunan Jembatan Provinsi mendapatkan alokasi

anggaran sebesar Rp. 35.250.000,- dan realisasi Rp. 34.480.100,-

atau 97,82%.

Output dari Kegiatan ini : kegiatan tidak tercapai karena

anggaran yang dialokasikan dalam kegiatan ini digeser ke kegiatan

lain. Dimana jembatan yang rencana dilaksanakan setelah di

reviuw desain RABnya melebuhi dari pagu anggaran.

8. Pembangunan Jembatan Strategis Provinsi dan Jembatan Akses

Pariwisata, Potensi Pertanian dan Daerah Transmigrasi.

Kegiatan Pembangunan Jembatan Strategis Provinsi dan Jembatan

Akses Pariwisata Potensi Pertanian dan daerah Tranmigrasi

mendapatkan alokasi anggaran Rp. 3.186.750.000,- dan sudah

terealisasi sebesar Rp. 3.182.521.400,- atau 99,87%.

Output Kegiatan ini adalah Jumlah Jembatan Strategis Provinsi,

Jembatan Akses Pariwisata, Potensi Pariwasa dan Daerah

Transmigrasi yang dibangun dengan realisasi sesuai target 1 buah

Jembatan.

Page 80: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 80

9. Pemeliharaan Jembatan

Kegiatan Pemeliharanan Jembatan mendapatkan alokasi anggaran

Rp. 926.075.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 846.281.100,- atau

91,38%.

Output dari Kegiatan ini adalah Jumlah Panjang Jembatan yang

diperlihara dengan target ditahun 2019 yaitu 300 M dan realisasi

374 M.

10. Pemeliharaan / Peningkatan berkala jalan Provinsi (DAK).

Kegiatan Pemeliharanan/ Peningkatan Berkala Jalan (DAK)

mendapatkan alokasi anggaran Rp. 38.028.511.000,- dan

terealisasi sebesar Rp. 35.053.182.000,- atau 92,18%.

Output dari Kegiatan ini adalah Jumlah panjang jalan yang

dipelihara/ ditingkatkan dengan target ditahun 2019 yaitu 5 Km

dan realisasi 12,98 Km.

6) Program Pembinaan Jasa Konstruksi

Program Pembinaan Jasa Konstruksi mendapatkan alokasi anggaran

sebesar Rp. 1.071.090.000,- dan sudah terealisasi sebesar Rp.

1.044.202.645,- atau 97,49%.

Outcome Program ini adalah Persentase Peningkatan Pelayanan Jasa

Konstruksi dengan target sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%.

a. Pelaksanaan Program

1. Teknis Jasa Konstruksi

Kegiatan Teknik Jasa Konstruksi mendapatkan alokasi anggaran

sebesar Rp. 418.490.000,- dan sudah terealisasi sebesar Rp.

416.933.250,- atau 99,63%.

Output dari Kegiatan ini adalah jumlah kegiatan peningkatan

SDM Jasa Konstruksi yang tersertifikasi dengan realisasi sama

seperti target yang ditentukan sebanyak 2 kegiatan.

Page 81: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 81

2. Bina Jasa Konstruksi

Kegiatan Bina Jasa Konstruksi mendapatkan alokasi anggaran

sebesar Rp. 292.600.000,- dan sudah teresalisasi sebesar Rp.

291.060.045,- atau 99,47%.

Output dari Kegiatan ini adalah meningkatnya jumlah Badan

Usaha pelayanan Jasa Konstruksi yang berkualitas dari target 105

orang dengan realisasi 225 orang.

3. Kerjasama dan Pemberdayaan Masyarakat Usaha Jasa Konstruksi

Kegiatan Kerjasama dan Pemberdayaan masyarakat Usaha Jasa

Konstruksi mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.

360.000.000,- dan sudah terealiasi Rp. 336.209.350,- atau

93,39%.

Output Kegiatan ini adalah Jumlah Tenaga Jasa Konstruksi yang

Berkualitas dan Berdaya saing target 240 orang dengan realisasi

135 orang.

7) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah UPTD TPA

Talumelito mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 78.950.000,- dan

sudah terealisasi Rp. 78.004.031,- atau 98,80%.

Outcome dari Program ini tidak tercapai karena anggaran yang

dialokasikan hanya untuk administrasi perkantoran dan perjalanan dinas.

a. Pelaksanaan Program

1. Peningkatan kapasitas dan Peran serta Masyarakat dalam

pengelolaan Persampahan.

Kegiatan peningkatan kapasitas dan peran serta masyarakat

dalam pengelolaan Sampah mendapatkan alokasi anggaran di

tahun 2019 sebesar Rp. 78.950.000,- dan sudah terealisasi Rp.

78.004.031,-. atau 98,80%.

Output Kegiatan ini tidak tercapai karena anggaran yang

dialokasikan hanya untuk administrasi perkantoran dan perjalanan

dinas.

Page 82: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 82

8) Program Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM

Aparatur

Program Peningkatan dan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan

SDM Aparatur (Dinas PUPR) mendapatkan alokasi anggaran sebesar

Rp. 6.764.916.000,- dan sudah terealisasi Rp. 6.373.383.790,- atau

94,21%.

Outcome dari Program ini adalah Persentase Peningkatan Layanan

Adiministrasi Sarana dan Prasarana SDM Aparatur sebesar 100% dengan

capaian sebesar 100%.

a. Pelaksanaan Program

1. Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran

Kegiatan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran mendapatkan

alokasi anggaran sebesar 3.450.111.000,- dan sudah terealisasi

Rp. 3.278.845.855,- atau 95,04%.

Output dari Kegiatan ini adalah Presentase Pelayanan Jasa

Administrasi Perkantoran dengan target dan capaian yang sama

sebesar 100%.

2. Bimbingan Teknis Peningkatan kompetensi SDM Aparatur

Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur

mendapkan alokasi anggaran sebesar Rp. 702.905.000,- dan

sudah terealisasi Rp. 632.830.185,-. atau sebesar 90,03%.

Output Kegiatan ini adalah Jumlah Aparatur yang Mengikuti

Bimtek dengan target 150 orang dan terealisasi sebanyak 180

orang.

3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.611.900.000,- dan

terealisasi Rp. 2.461.707.750,- atau 94,25%.

Output Kegiatan ini adalah Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan

sebanyak 3 kegiatan dan realisasi 3 kegiatan.

Page 83: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 83

9) Program Peningkatan pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM

Aparatur (TPA Talumelito)

Program Peningkatan pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM

Aparatur (UPTD TPA Talumelito) mendapatkan alokasi anggaran sebesar

Rp. 2.391.585.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.328.406.513,,- atau

97,36%.

Outcome dari Program ini adalah Persentase Peningkatan layanan

adminstrasi Sapras dan SDM Aparatur UPTD TPA Talumelito sebesar

100% dengan capaian 100%.

a. Pelaksanaan Program

1. Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran TPA Talumelito

Kegiatan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran TPA Talumelito

mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 160.480.000,- dan

terealisasi sebesar Rp. 137.599.546,- atau 85,74%.

Output Kegiatan ini adalah Optimalisasi dan Administrasi serta

Kinerja UPTD sebesar 100%.

2. Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

TPA

Kegiatan Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana TPA mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.

2.231.105.000,- dan sudah terealisasi Rp. 2.190.806.967,- atau

98,19%.

Output Kegiatan ini adalah Jumlah Volume Sampah yang dikelola

dengan target 26.000 Ton dan terealisasi sebanyak 30.000 Ton.

10) Program Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM

Aparatur (UPTD Laboratorium)

Program Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM

Aparatur (UPTD Laboratorium) mendapatkan alokasi anggaran sebesar

Rp. 1.366.570.956,- dan sudah terealisasi sebesar Rp. 1.302.444.155,-

atau 95,31%.

Page 84: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 84

Outcome dari Program ini adalah Persentase Pelayanan Jasa

Administrasi Perkantoran UPTD Laboratorium sebesar 100%.

a. Pelaksanaan Program

1. Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran UPTD Laboratorium.

Kegiatan Pelayanan Jasa Sdministrasi Perkantoran UPTD

Laboratorium mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.

735.790.000,- dan terealisasi Rp. 709.123.029,- atau 96,38%.

Output Kegiatan ini adalah Persentase Pelayanan Jasa

Administrasi Perkantoran UPTD sebesasr 100% dan realisasi

sebesar 100%.

2. Peningkatan Sarana dan prasarana UPTD Laboratorium.

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD Laboratorium

mendaptkana anggaran Rp. 630.780.956,- dan terealisasi sebesar

Rp. 593.321.126,- atau 94,06%.

Output Kegiatan ini adalah Presentase Pelayanan Jasa Pengujian

UPTD dengan target sebesar 100% dan realisasi 100%.

11) Program Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Program Peningkatan perencanaan, Monitoringm Evaluasi dan Pelaporan

mendapatkan alokasi anggaran Rp. 1.872.662.000,- dan terealisasi

sebesar Rp. 1.861.227.228,- atau 99,39%. Outcome dari kegiatan ini

adalah Persentase Pelaksanaan Perencanaan Evaluasi, Monitoring dan

Pelaporan sebesar 100%.

a. Pelaksanaan Program

1. Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.

Kegiatan Penatausahaan dan penyusunan Laporan keuangan

mendapkan alokasi anggaran Rp. 200.000.000,- dan terealisasi

sebesar Rp. 199.862.131,- atau 99,93%.

Output Kegiatan ini adalah Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan

sebanyak 1 kegiatan.

Page 85: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 85

2. Peningkatan Kinerja Penyusunan Program.

Kegiatan Peningkatan Kinerja Penyusunan Program mendapatkan

alokasi anggaran Rp. 902.077.000,- dan terealisasi sebesar Rp.

898.634.520,- atau 99,62%.

Output Kegiatan ini adalah Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan

dengan target 1 kegiatan dan terealisasi 2 kegiatan.

3. Perencanaan, Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Laporan.

Kegiatan Perencanaan, Koordinas, Monitoring dan Evaluasi

mendapatkan anggaran sebesar Rp. 770.585.000,- dan terealisasi

sebesar Rp. 762.730.577,- atau 98,98%.

Output Kegiatan ini adalah Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan

sebanyak 1 kegiatan.

4. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1) Program Pengembangan Kawasan Strategis

Pada Program ini terdapat dua kegiatan yaitu Pembangunan, Peningkatan

Infrastruktur Permukiman dan Pembangunan Prasarana dan Sarana

Gedung Perkantoran yang realisasi fisiknya tidak mencapai 100%.

Terdapat 5 kegiatan pembangunan fisik yang tidak selesai sampai dengan

berakhirnya kontrak dan tahun anggaran 2019.

Solusi :

5 kegiatan tersebut diberikan perpanjangan waktu penyelesaian selama 50

hari dengan denda 1/1000 per hari. Pembayaran keuangannya akan

dialokasikan pada APBD Perubahan tahun 2020

Page 86: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 86

5. Data Berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022 dan

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi

Gorontalo tahun 2017-2022, khusus indikator kinerja tahun 2019

Tabel 3.1.9

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019

Sesuai RPJMD Provinsi Gorontalo 2017-2022

No Indikator Kinerja Capaian Tahun 2019 Capaian Tahun 2018

Target Realisasi Target Realisasi

1

Presentase Peningkatan layanan

administrasi, sarana dan

prasarana SDM aparatur

100% 95% 100% 100%

2

Presentase pelaksanaan

perencanaan, evaluasi,

monitoring dan pelaporan

100% 99% 100% 100%

3

Luasan sawah yang

direhabilitasi dan ditingkatkan

jaringan irigasinya

11.074 Ha 18.112 Ha 11.074 Ha 11.074 Ha

4 Panjang pengaman sungai dan

tebing yang dibangun 3.000 M 4.550 M 3.000M 3.000 M

5 Kondisi mantap Jalan 50,77% 59,20% 50,77% 53,81

6

Jumlah gedung serta Sarana

dan Prasarana Gedung

perkantoran yang dibangun

1 Unit 12 Unit 1 Unit 3 Unit

7

Jumlah kawasan Infrastruktur

Perkotaan dan perdesaan yang

dibangun dan ditingkatkan

1 Kws 3 Kws 1 Kws 2 Kws

8 Jumlah kawasan yang

terfasilitasi layanan umum 1 Kws 5 Kws 1 Kws 1 Kws

Page 87: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 87

No Indikator Kinerja Capaian Tahun 2019 Capaian Tahun 2018

Target Realisasi Target Realisasi

9 Jumlah Jiwa yang terlayani air

bersih 3.988 Jiwa - 3.988 Jiwa 3.988 Jiwa

10 Jumlah Jiwa yang terlayani

sanitasi 7.180 Jiwa - 7.180 Jiwa 7.180 Jiwa

11

Persentase Pelayanan Jasa

Administrasi Perkantoran UPTD

Laboratorium

100% 95% 100% 100%

12 Presentase peningkatan

pelayanan Jasa Konstruksi 100% 97% 100% 100%

13

Presentase peningkatan layanan

adminsitrasi, sarana prasarana

dan SDM aparatur UPTD TPA

Talumelito

100% 100% 100% 100%

14

Presentase Jumlah masyarakat

yang tersosialisasi dan volume

sampah yang dikelola

100% 98% 100% 100%

6. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan

Tidak Ada

7. Penghargaan Nasional yang diterima Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Provinsi Gorontalo Tahun 2019

Tidak ada penghargaan yang diterima oleh Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruanga Provinsi Gorontalo ditahun 2019.

8. Perjanjian Kerjasama/MOU yang dilaksanakan oleh Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo Tahun

2019

Untuk urusan Pekerjaan umum selama pada tahun 2019 melaksanakan

kerjasama dengan pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada kegiatan :

Page 88: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 88

- Penggantian Jembatan Mekar Jaya Kab. Boalemo dengan nilai kontrak

sebesar Rp. 2.460.637.000,- (Bidang Bina Marga).

- Pembangunan Ruas Jalan Kramat - Bolihutuo Kab. Boalemo dengan nilai

kontrak sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Bidang Bina Marga).

Pembangunan Jalan Usaha Tani Kabupaten Gorontalo dengan nilai

kontrak sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Bidang Cipta Karya).

3.1.4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

1. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan yang dicapai oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman

Rakyat Provinsi Gorontalo

1) Meningkatkan ketersediaan rumah hunian bagi masyarakat miskin,

korban bencana dan dampak pembangunan.

2) Meningkatkan Kualitas Permukiman Provinsi Gorontalo.

3) Meningkatkan kualitas manajemen administrasi, dukungan sarana dan

prasaranan dan SDM yang berkompeten.

4) Meningkatkan kualitas dan ketersediaan dokumen perencanaan dan

keuangan.

Page 89: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 89

b. Sasaran dan Program

Tabel 3.1.10

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019

No Sasaran/Program

Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja

(Tujuan/Impact/Outcome)

Capaian Kinerja

Program

Tahun 2019

Capaian Kinerja

Program

Tahun 2018

Presentase

Kinerja

Program

Tahun 2019

(%)

Target

(%)

Realisasi

(%)

Target

(%)

Realisasi

(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=5/4*100)

1 Sasaran : Meningkatnya

ketersediaan rumah

hunian bagi masyarakat

miskin,korban bencana

dan dampak

pembangunan

Rasio Rumah Hunian Layak

bagi masyarakat Miskin

755 Unit 755 Unit 705

Unit

621 Unit 100%

Program Penyediaan

Rumah Hunian Layak bagi

masyarakat Miskin,

Korban Bencana Provinsi

dan dampak

Pembangunan Provinsi

Jumlah Hunian yang terbangun

bagi masyarakat miskin

750

Unit

720

Unit

700

Unit

610

Unit

96 %

Jumlah unit rumah yang

terbangun/ rehab bagi korban

bencana alam dan dampak

pembangunan Provinsi

5

Unit

35

Unit

5

Unit

11

Unit

100 %

2 Sasaran : Menurunnya

Luasan Kawasan

Permukiman Kumuh

Provinsi Gorontalo

Presentase Luasan Kawasan

Permukiman Kumuh Provinsi

Gorontalo

16 Ha 16 Ha 11 Ha 11 Ha 100

Program Peningkatan

Kawasan Permukiman

Persentase luasan kawasan

yang ditangani

16 Ha 16 Ha 11 Ha 11 Ha 100 %

3 Sasaran : Meningkatnya

Pelayanan Administrasi

perkantoran

Tersedianya Layanan

Administrasi, sarana prasarana

dan SDM yang berkompeten

100% 100% 100% 100% 100%

Program : Pelayanan

Administrasi, Sarana

Presentase Peningkatan

layanan administrasi, sarana

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Page 90: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 90

No Sasaran/Program

Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja

(Tujuan/Impact/Outcome)

Capaian Kinerja

Program

Tahun 2019

Capaian Kinerja

Program

Tahun 2018

Presentase

Kinerja

Program

Tahun 2019

(%)

Target

(%)

Realisasi

(%)

Target

(%)

Realisasi

(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=5/4*100)

Prasarana dan SDM

Aparatur

prasarana dan SDM Aparatur

4 Sasaran :

Meningkatnya kualitas

dan ketersediaan

dokumen perencanaan

dan keuangan

Terwujudnya optimalisasi

pelayanan dan manejerial

pada dinas Perumahan Rakyat

dan Kawasan Permukiman

100% 100% 100% 100% 100%

Program :

Perencanaan, Evaluasi,

Monitoring dan

Pelaporan

Persentase pelaksanaan

perencanaan, evaluasi,

monitoring dan pelaporan

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

2. Program dan Kegiatan

Tabel 3.1.11

Realisasi Fisik Dan Keuangan Urusan Perumahan Rakyat dan

Kawasan Pemukiman Tahun 2019

NO PROGRAM / KEGIATAN PAGU

(Rp)

REALISASI TAHUN 2019

REALISASI

TAHUN

2018

ANGGARAN KEU FISIK FISIK

(Rp) (%) (%) (%)

1

Program Penyediaan

Rumah Hunian Layak

bagi masyarakat Miskin,

Korban Bencana Provinsi

dan dampak

Pembangunan Provinsi

29,948,150,000 29,942,758,323 99,98 100 100 %

Kegiatan Penyusunan

Perencanaan Teknis,

474,300,000 474,043,800 99.95 99.99 100

Page 91: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 91

NO PROGRAM / KEGIATAN PAGU

(Rp)

REALISASI TAHUN 2019

REALISASI

TAHUN

2018

ANGGARAN KEU FISIK FISIK

(Rp) (%) (%) (%)

Perumusan Kebijakan,

Pengendalian dan evaluasi

Pelaksanaan Bidang

Perumahan

Kegiatan Penyediaan Rumah

Hunian layak bagi

Masyarakat Miskin

27,736,850,000 27,734,441,950 99.99 99.99 100

Kegiatan Penyediaan dan

rehab Rumah Hunian Layak

bagi Korban Bencana Alam

Provinsi dan dampak

pembangunan Provinsi

1,332,500,000 1,332,460,000 100 99,99 100

Kegiatan Koordinasi,

Sinkronisasi dan evaluasi

pelaksanaan bidang

perumahan

404,500,000 401,812,573 99,34 99.43 100

2 Program Peningkatan

Kawasan Permukiman

3,052,320,000 2,724,051,068 89,25 99,99 100

Kegiatan : Kegiatan

Perencanaan,Pengawasan,

Pengendalian dan evaluasi

prasarana dan sarana

kawasan permukiman

646,475,000 643,629,020 99,56 99,90 100

Kegiatan :

Pembangunan/peningkatan

Sarana dan Prasarana

Kawasan Permukiman

Provinsi

1,945,350,000 1,624,314,045 83,50 100 100

Kegiatan : Advokasi dan

Pembinaan masyarakat di

kawasan permukiman

kumuh provinsi

192,300,000 190,936,720 99,29 99,11 100

Page 92: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 92

NO PROGRAM / KEGIATAN PAGU

(Rp)

REALISASI TAHUN 2019

REALISASI

TAHUN

2018

ANGGARAN KEU FISIK FISIK

(Rp) (%) (%) (%)

Kegiatan Koordinasi dan

Sinkronisasi pelaksanaan

bidang permukiman

268,195,000 265,171,283 98,87 99,09 100

3

Program Peningkatan

Pelayanan Administrasi,

Sarana Prasarana dan

SDM Aparatur

1,781,730,000 1,697,114,505 95.25 100 100

Kegiatan Pelayanan Jasa

Administrasi Perkantoran

1,325,530,000 1,251,623,739 94,42 94,56 98,68

Kegiatan Peningkatan

kompetensi SDM Aparatur

133,340,000 132,672,900 99,50 99,67 100

Kegiatan Peningkatan

Sarana dan prasarana

Perkantoran

322,860,000 312,817,866 96,89 97,32 100

4

Program Perencanaan,

Evaluasi, Monitoring dan

Pelaporan

722,000,000 719,487,737 99,65 99,82 100

Kegiatan Penatausahaan dan

Pelaporan Keuangan SKPD

101,500,000 101,490,700 99.99 100 100

Kegiatan Perencanaan,

Koordinasi, Monitoring

Evaluasi dan Pelaporan

620,500,000 617,997,037 99,60 99,80 97,80

JUMLAH 35,504,200,000 35,083,411,633 98.81 99,99 100

1) Program Penyediaan Rumah Hunian Layak bagi masyarakat Miskin, Korban

Bencana Provinsi dan dampak Pembangunan Provinsi.

Outcome dari program ini adalah Jumlah Rumah Hunian yang terbangun

bagi masyarakat miskin dan Jumlah Unit Rumah yang terbangun/rehab bagi

Korban bencana alam dan dampak pembangunan provinsi.

Page 93: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 93

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan Teknis, Perumusan Kebijakan,

Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Bidang Perumahan

Output dari kegiatan ini adalah 2 (dua) dokumen antara lain

:Dokumen Perencanaan Teknis, Dokumen Pengendalian pelaksanaan

bidang Perumahan.

2. Kegiatan Penyediaan Rumah Hunian layak bagi Masyarakat Miskin

Output dari kegiatan ini adalah Rumah Hunian yang terbangun bagi

masyarakat miskin sebanyak 720 Unit, terbagi menjadi 3 (tiga)

tahapan, tahapan pertama 150 unit, tahapan ke dua 400 unit dan

tahapan terahir 170 unit, dengan lokasi wilayah :

- Kota Gorontalo sebanyak 72 Unit RHIR

- Kabupaten Gorontalo sebanyak 284 Unit RHIR

- Kabupaten Boalemo sebanyak 121 RHIR

- Kab. Pohuwato sebanyak 100 Unit RHIR

- Kab. Bone Bolango sebanyak 58 Unit RHIR

- Kab. Gorontalo Utara sebanyak 85 Unit RHIR

3. Kegiatan Penyediaan dan rehab Rumah Hunian Layak bagi Korban

Bencana Alam Provinsi dan dampak pembangunan Provinsi

Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Unit Rumah yang

terbangun/rehab bagi Korban bencana alam provinsi dan dampak

pembangunan provinsi sebanyak 35 Unit, karena mengingat banyak

terjadi bencana kebakaran maka sesuai persetujuan pergeseran

anggaran RHIR bulan maret tahun 2019 yang semula target 5 unit

rumah maka ditambah menjadi 35 unit rumah bagi korban bencana

(ketambahan 30 Unit) di ambil dari anggaran RHIR, dengan lokasi :

- Kota Gorontalo 17 Unit Rumah korban bencana.

- Kabupaten Gorontalo 11 Unit Rumah koban bencana.

- Kabupaten Boalemo 3 Unit Rumah korban bencana.

- Kab. Pohuwato 1 Unit Rumah korban bencana.

- Kab. Bone Bolango 3 Unit Rumah korban bencana

Page 94: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 94

4. Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan evaluasi pelaksanaan bidang

perumahan

Output dari kegiatan ini adalah 2 (dua)Laporan Kegiatan antara lain :

Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Laporan Hasil Kegiatan

Sinkronisasi.

2) Program Peningkatan Kawasan Permukiman

Outcome dari program ini adalah Persentase luasan kawasan yang ditangani

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Perencanaan, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi

Prasarana dan Sarana Kawasan Permukiman

Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen yang dihasilkan

tahun 2019 sebanyak 1 Dokumen yaitu Dokumen Detail Enginering

Desain (DED) Kabupaten Boalemo.

2. Kegiatan Pembangunan / Peningkatan Sarana Prasarana Kawasan

Permukiman Provinsi Gorontalo

Output dari kegiatan ini adalah Luasan Kawasan yang ditangani

tahun 2019 sebanyak 16 (enam belas) Ha.yang berlokasi di :

- Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh (Jalan lingkungan)

1695 m2 di Desa Piloliyanga Kab. Boalemo.

- Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh (Jalan lingkungan)

1695 m2 di Desa Hungayonaa Kab. Boalemo.

3. Kegiatan Advokasi dan Pembinaan Masyarakat di Kawasan

Permukiman Kumuh Provinsi.

Output dari kegiatan ini adalah 9 (sembilan) Kali Kegiatan Sosialisasi

pembinaan Masyarakat ―Advokasi Sadar Kumuh Kab/Kota‖ yang

dilaksanakan tahun 2019berlokasi :

- Desa Tualango Kec. Tilango Kabupaten Gorontalo.

- Desa Bionga Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo.

- Desa Katialada Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara.

- Desa Tilihuwa Kec. Limboto Kabupaten Gorontalo.

- Desa Palopo Kec. Marisa Kab. Pohuwato.

Page 95: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 95

- Desa Pentadu Barat Kec. Tilamuta Boalemo.

- Desa Molotabu Kec. Bone Pantai Kab. Bone Bolango.

- Desa Pohuwato Kec. Marisa Kab. Pohuwato.

- Desa Modelomo Kecamatan Tilamuta Kab. Boalemo

4. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Permukiman

Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Kegiatan yang

dilaksanakan tahun 2019 sebanyak 2 laporan.

3) Program Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM

Aparatur

Outcome dari program ini adalah Persentase Peningkatan layanan

administrasi, sarana prasarana dan SDM Aparatur.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran

Output dari kegiatan ini adalah Persentase Peningkatan layanan

administrasi perkantoran sebesar 100%.

2. Kegiatan Peningkatan kompetensi SDM Aparatur

Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Aparatur yang mengikuti

bimtek sebanyak 51 Orang antara lain Bimtek Perbendaharaan,

Bimtek Asset, Bimtek Kepegawaian, Bimtek Perencanaan dan Bimtek

Anjab.

3. Kegiatan Peningkatan Sarana dan prasarana Perkantoran

Output dari kegiatan ini adalah Jumlah kegiatan yang dilaksanakan

sebanyak 1 kegiatan.

4) Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan

Outcome dari program ini adalah Persentase pelaksanaan perencanaan,

evaluasi, monitoring dan pelaporan.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPD

Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Laporan kegiatan yang

dilaksanakan sebanyak 1 laporan.

Page 96: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 96

2. Kegiatan Perencanaan, Koordinasi, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Laporan kegiatan yang

dilaksanakan sebanyak 7 laporan.

5. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1) Program Penyediaan Rumah Hunian Layak bagi masyarakat Miskin,

Korban Bencana Provinsi dan dampak Pembangunan Provinsi :

- Pemahaman pemerintah desa dan masyarakat.

Ada sebagian Pemerintah desa dan masyarakat kurang memahami

mengenai mekanisme bantuan Rumah Hunian Layak bagi masyarakat

miskin dari proses pengusulan proposal hingga pelaksanaan

dilapangan.

- Realisasi pekerjaan fisik.

Realisasi pekerjaan fisik di lapangan mengalami keterlambatan

distribusi material dan keterlambatan proses pekerjaan dilapangan

dari target yang direncanakan.

- Pelaksana Pekerjaan dilapangan

Personil TNI yang diharapkan dapat melaksanakan pembangunan

rumah terkendala pada jumlah dan keahlian/keterampilan

personilnya. Jumlah personil TNI untuk suatu wilayah seringkali tidak

cukup untuk melaksanakan pembangunan unit-unit rumah yang

mendapat bantuan di wilayah kerjanya. Dari jumlah itupun personil

yang memiliki keahlian/keterampilan dalam membangun rumah

sangat-sangat terbatas.

- Pemilihan Tipe Swakelola.

Pemilihan Tipe Swakelola pada kegiatan pengadaan rumah hunian

belum efektif terbukti dengan keterlambatan pekerjaan.

Solusi :

1) Program Penyediaan Rumah Hunian Layak bagi masyarakat Miskin,

Korban Bencana Provinsi dan dampak Pembangunan Provinsi :

Page 97: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 97

- Pemahaman Mekanisme :

Memberikan sosialisasi kepada pemerintah Desa dan masyarakat

mengenai mekanisme dan tata cara proses pengusulan hingga

pelaksanaan.

- Realisasi pekerjaan fisik :

Lebih disiplin dan tertib melaksanakan setiap tahapan mekanisme

pengadaan Rumah Hunian sesuai dengan target waktu yang telah

ditentukan.

Berupaya secara maksimal memacu keterlambatan progres

pengadaan rumah Hunian dengan tetap memperhatikan dan

mengacu kepada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.

Melakukan monitoring dan evaluasi lebih awal dan pengawasan

untuk menjamin pekerjaan dilapangan tepat waktu baik secara

kualitas dan kuantitas fisik pekerjaan dilapangan dan administrasi

tertib sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan.

Koordinasi lintas sector dengan TNI terkait kendala dilapangan

secara lebih intensif.

- Pelaksana Pekerjaan dilapangan

Kedepannya perlu dilakukan perubahan terkait pemilihan pelaksana

pekerjaan dilapangan yang lebih efektif sesuai ketersediaan, keahlian

dan kebutuhan personil dalam pekerjaan.

- Pemilihan Tipe Swakelola

Melakukan kajian secara komprehensif terkait mekanisme

pengadaan Rumah Hunian agar output yang dihasilkan berdampak

secara signifikan bagi masyarakat miskin.

Hasil dari evaluasi perlu ditinjau kembali karena kurangya personil

di pihak pelaksana dibandingkan jumlah pekerjaan yang

dilaksanakan sehingga menghambat proses pelaksanaan

pembangunan. Sedangkan pada peraturan LKPP nomor 8 Tahun

2018 tentang pedoman Swakelola, dimana persyaratan

penyelenggara swakelola tipe II, penyelenggara/pelaksana

Page 98: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 98

diharuskan memiliki sumber daya yang cukup dan kemampuan

teknis untuk menyediakan barang/jasa yang diswakelolakan.

Untuk itu kami merekomendasikan agar pelaksanaanya menjadi

Swakelola tipe IV yaitu Swakelola yang melibatkan POKMAS

(Kelompok Masyarakat) karena sesuai dengan roh pemberdayaan

masyarakat itu sendiri, dimana Tukang merupakan bagian dari

masyarakat sehingga kedepannya bisa meningkatkan

perekonomian masyarakat. Selain itu dengan SWAKELOLA Tipe IV

UKM-UKM (Usaha Kecil Menengah) yaitu khususnya toko material

yang dipelosok-pelosok atau sekitar lokasi pembangunan menjadi

lebih berputar roda perekonomiannya, tidak seperti sekarang

dimana swakelola tipe II yang lebih memilih pemasok material

secara terpusat. Dengan Swakelola Tipe IV diharapkan masyarakat

penerima bantuan merasa memiliki dan bertanggung jawab

terhadap bantuan, sehingga mempercepat proses pembangunan

Rumah Hunian Layak Huni bagi masyarakat miskin. Diharapkan

juga masyarakat sekitar terdorong untuk bergotong royong saling

membantu sesuai dengan roh swakelola itu sendiri.

Page 99: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 99

6. Data Berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022 dan

Renstra Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat tahun 2017-

2022, khusus indikator kinerja tahun 2019

Tabel 3.1.12

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan

Pemukiman

Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat Tahun 2019

Sesuai RPJMD Provinsi Gorontalo 2017-2022

No Indikator Kinerja Capaian Tahun 2019 Capaian Tahun 2018

Target Realisasi Target Realisasi

1

Jumlah Hunian yang terbangun

bagi masyarakat miskin 750 Unit 720 Unit 700 Unit 610 Unit

2

Jumlah unit rumah yang

terbangun/rehab bagi korban

bencana alam dan dampak

pembangunan Provinsi

5 Unit 35 Unit 5 Unit 11 Unit

3 Luasan kawasan yang ditangani 16 Ha 16 Ha 11 Ha 11 Ha

7. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan

- Pada bulan Agustus Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat Provinsi

Gorontalo mendapatkan alokasi tambahan anggaran APBD-P sebesar

Rp. 2.824.330.000,- dengan rincian :

Page 100: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 100

Tabel 3.1.13

Penambahan Anggaran Kegiatan

Kegiatan Anggaran sebelumnya ketambahan Anggaran sesudah

- Penyusunan Perencanaan

Teknis, Perumusan

Kebijakan, Pengendalian dan

evaluasi Pelaksanaan Bidang

Perumahan (Bid.

Perumahan)

Rp. 400.000.000,- Rp. 74.300.000 Rp. 474.300.000,-

- Koordinasi, Sinkronisasi dan

evaluasi pelaksanaan bidang

perumahan (Bid.

Perumahan)

Rp. 350.000.000,- Rp. 54.500.000,- Rp. 404.500.000,-

- Penyediaan dan Rehab

Rumah Korban bencana

alam dan dampak

pembangunan provinsi

Rp. 207.500.000,- Rp. 64.000.000,-

Rp. 1.332.500.000,-

(ketambahan juga Rp.

1.061.000.000,- diambil

dari anggaran mahyani

,30 unit ke korban

bencana)

- Pelayanan Jasa Administrasi

Perkantoran

Rp. 1.262.330.000,- Rp. 63.200.000,- Rp. 1.325.530.000,-

- Peningkatan Sarana dan

Prasarana Perkantoran

Rp. 312.860.000,- Rp. 3.500.000,-

Rp. 322.860.000

(tambahan juga diambil

dari anggaran SDM

aparatur Rp. 6.500.000,-

)

- Perencanaan, Koordinasi,

Monitoring Evaluasi dan

Pelaporan

Rp. 550.800.000,- Rp. 69.700.000,- Rp. 620.500.000,-

8. Penghargaan nasional yang diterima Dinas Perumahan dan

Pemukiman Rakyat Provinsi Gorontalo Tahun 2019

Tidak ada

Page 101: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 101

9. Perjanjian kerjasama/MOU yang dilaksanakan oleh Dinas

Perumahan dan Pemukiman Rakyat Provinsi Gorontalo pada tahun

2019

Kerja sama Swakelola Dinas Perkim Provinsi Gorontalo dengan TNI dan

POLRI dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Rumah Hunian Layak

bagi Masyarakat Miskin yang dibagi dalam 3 Tahap :

1. Tahap I MOU dengan Komando Resor Militer 133 Nani Wartabone

Gorontalo 150 Unit

2. Tahap II MOU dengan Komando Resor Militer 133 Nani Wartabone

Gorontalo 400 Unit

3. Tahap III MOU dengan Komando Resor Militer 133 Nani Wartabone

Gorontalo 170 Unit

3.1.5. URUSAN PERENCANAAN

1) Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan yang akan dicapai oleh Bapppeda Provinsi Gorontalo

1) Mengintensifkan penerapan pendekatan HITS dalam formulasi

perencanaan pembangunan, baik di tingkat daerah maupun di tingkat

OPD

2) Meningkatkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan

pengganggaran

3) Memastikan pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan

Perencanaan pembangunan daerah

4) Mengembangkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan

pembangunan daerah dengan seluruh pemangku kepentingan

5) Meningkatkan pemanfaatan data/informasi dan hasil kajian dalam

perumusan perencanaan pembangunan daerah

Page 102: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 102

b. Sasaran dan Program

Tabel 3.1.14

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019

No Sasaran/Program

Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja

(Tujuan/Impact/Outcome)

Capaian Kinerja

Program

Tahun 2019

Capaian Kinerja

Program

Tahun 2018 Presentase

(%) Target

(%)

Realisasi

(%)

Target

(%)

Realisasi

(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(8=5/4*100

)

1 a. Meluasnya

penerapan

pendekatan HITS

dalam perumusan

perencanaan dan

kebijakan

pembangunan

daerah

b. Meningkatnya

keselarasan

perencanaan dan

penganggaran;

c. Membaiknya

implementasi

perencanaan dan

pelaksanaan

pembangunan

daerah;

d. Meningkatnya

kualitas

pengendalian dan

pelaporan kinerja

pembangunan

daerah

a. Tingkat keselarasan

Rensra SKPD terhadap

RPJMD;

b. Tingkat keselarasan

RKPD terhadap RPJMD

c. Tingkat keselarasan

KUA PPAS terhadap

RKPD;

d. Presentase capaian

akhir kinerja

pembangunan daerah

dan perencanaan

perangkat daerah

100 94,39 100 95,86 95,03

1.1 Program :

Perencanaaan

Pembangunan Daerah

Tersusunnya Dokumen

Laporan Keterangan

Pertanggung Jawaban

100 89,67 100 93,16 89,67

Page 103: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 103

No Sasaran/Program

Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja

(Tujuan/Impact/Outcome)

Capaian Kinerja

Program

Tahun 2019

Capaian Kinerja

Program

Tahun 2018 Presentase

(%) Target

(%)

Realisasi

(%)

Target

(%)

Realisasi

(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(8=5/4*100

)

Gubernur

Dokumen Pengendalian dan

Evaluasi Renja SKPD Provinsi

dan Kab/Kota

100 96,13 100 92,74 96,13

Jumlah Dokumen

Perencanaan dan

Penganggaran Tahunan

100 94,93 100 95,26 94,93

Jumlah Koordinasi/Rapat di

Tingkat K/L, Provinsi dan

Kabupaten / Kota di Sektor

Pertanian dan Pangan

100 99,31 100 99,49 99,31

Jumlah Koordinasi/Rapat di

Tingkat K/L, Provinsi dan

Kabupaten / Kota di Sektor

Dunia Usaha dan Industri

100 99,62 100 98,79 99,62

Jumlah Koordinasi/Rapat di

Tingkat K/L, Provinsi dan

Kabupaten / Kota di Sektor

Perikanan dan Pariwisata

100 97,49 100 99,05 97,49

Jumlah Koordinasi/Rapat di

Tingkat K/L, Provinsi dan

Kabupaten / Kota di Bidang

Kesehatan dan Kesejahteraan

Sosial

100 99,19 100 99,21 99,19

Jumlah Koordinasi/Rapat di

Tingkat K/L, Provinsi dan

Kabupaten / Kota di Bidang

Pemerintahan, Kependudukan

100 95,39 100 97,36 95,39

Page 104: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 104

No Sasaran/Program

Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja

(Tujuan/Impact/Outcome)

Capaian Kinerja

Program

Tahun 2019

Capaian Kinerja

Program

Tahun 2018 Presentase

(%) Target

(%)

Realisasi

(%)

Target

(%)

Realisasi

(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(8=5/4*100

)

dan Revolusi Mental

Jumlah Koordinasi/Rapat di

Tingkat K/L, Provinsi dan

Kabupaten / Kota di Bidang

Pendidikan, Agama, Pemuda

dan Kebudayaan

100 97,69 100 99,35 97,69

Jumlah Koordinasi/Rapat di

Tingkat K/L, Provinsi dan

Kabupaten / Kota di Sektor

Prasarana Ke-Ciptakaryaan,

Perumahan dan Kawasan

Permukiman.

100 98,47 100 100 98,47

Jumlah Jumlah

Koordinasi/Rapat di Tingkat

K/L, Provinsi dan Kabupaten /

Kota di Sektor Lingkungan

Hidup, Kehutanan dan

Prasarana Sumber Daya Air

100 99,45 100 98,62 99,45

Jumlah Koordinasi/Rapat di

Tingkat K/L, Provinsi dan

Kabupaten / Kota di Sektor

Tata Ruang dan Prasarana

Perhubungan

100 97,45 100 99,68 97,45

1.2 Program :

Pelayanan Administrasi,

Sarana Prasarana dan

SDM Aparatur

(BAPPPEDA)

Persentase tersedianya

layanan dan manajemen

administrasi perkantoran

100 85,00 100 87,89 85,00

Page 105: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 105

No Sasaran/Program

Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja

(Tujuan/Impact/Outcome)

Capaian Kinerja

Program

Tahun 2019

Capaian Kinerja

Program

Tahun 2018 Presentase

(%) Target

(%)

Realisasi

(%)

Target

(%)

Realisasi

(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(8=5/4*100

)

Pengadaan dan

pengembangan sarana dan

prasarana perkantoran

(jumlah unit/)

100 93,19 100 91,24 93,19

Jumlah SDM yang

ditingkatkan kapasitas/

kompetensinya melalui

diklat/bimtek

100 90,05 100 97,39 90,05

1.3 Program :

Program Perencanaan,

Evaluasi, Monitoring dan

Pelaporan (BAPPPEDA)

Jumlah dokumen laporan

administrasi dan keuangan

100 99,97 100 90.73 99,97

Jumlah dokumen

perencanaan, penganggaran

dan laporan monitoring dan

evaluasi

100 93,82 100 98,51 93,82

2 Sasaran :

Tersedianya Sistem

Data / Informasi

Perencanaan

Pembangunan Daerah

Jumlah Sistem

Data/Informasi

Perencanaan

Pembangunan Daerah

100 99,02 100 99,11 99,02

2.1 Program :

Pengembangan Data /

Informasi

Jumlah layanan data dan

informasi yang tersedia

100 99,02 100 100 99,02

Tersinkronisasinya data

Perencanaan Pembangunan

- - 100 98,25 -

Persentase fasilitasi

penanggulangan kemiskinan

dan pelaksanaan dokumen

SPKD

- - 100 97,98 -

Page 106: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 106

No Sasaran/Program

Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja

(Tujuan/Impact/Outcome)

Capaian Kinerja

Program

Tahun 2019

Capaian Kinerja

Program

Tahun 2018 Presentase

(%) Target

(%)

Realisasi

(%)

Target

(%)

Realisasi

(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(8=5/4*100

)

3 Sasaran :

Meningkatnya

pemanfaatan hasil

kegiatan Kelitbangan

sebagai bahan

Perencanaan

pembangunan

Jumlah Hasil Kegiatan

Kelitbangan Daerah yang

termanfaatkan

100 98,50 100 98,57 98,50

3.1 Program :

Pengembangan Riset

Daerah

Jumlah Penelitian dan riset

yang dilakukan dalam

Pengembangan Prasarana

Wilayah

100 98,11 100 97,65 98,11

Jumlah Penelitian dan riset

yang dilakukan dalam

Pengembangan Sosial Budaya

100 99,04 100 99,48 99,04

Jumlah Penelitian dan riset

yang dilakukan dalam

Pengembangan Ekonomi dan

Pembangunan

100 97,69 100 98,57 97,69

Page 107: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 107

2) Program dan Kegiatan

Tabel 3.1.15

Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Perencanaan

Tahun 2019

NO PROGRAM / KEGIATAN PAGU

(Rp)

REALISASI TAHUN 2019

REALISASI

TAHUN

2018

ANGGARAN KEU FISIK FISIK

(Rp) (%) (%) (%)

1. Program Perencanaan

Pembangunan Daerah 5.510.550.000 5.346.862.897 97,03 100 100

1.1 Penyusunan Dokumen

Evaluasi dan Laporan

Pelaksanaan Pembangunan

Daerah

301.200.000 270.081.978 89,67 100 100

1.2 Pengendalian dan Evaluasi

Dokumen Rencana

Pembangunan Daerah

405.000.000 393.804.872 97,24 100 100

1.3 Perencanaan Pembangunan

Daerah 800.000.000 754.961.669 94,37 100 100

1.4 Koordinasi Perencanaan

Pembangunan Sektor

Pertanian dan Pangan

400.000.000 397.235.150 99,31 100 100

1.5 Koordinasi Perencanaan

Pembangunan Sektor Dunia

Usaha dan Industri

400.000.000 398.487.034 99,62 100 100

1.6 Koordinasi Perencanaan

Pembangunan Sektor

Kelautan, Perikanan dan

Pariwisata

329.000.000 320.738.677 97,49 100 100

1.7 Koordinasi Perencanaan

Pembangunan Bidang

Kesehatan dan Kesejahteraan

544.000.000 539.573.100 99,19 100 100

Page 108: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 108

NO PROGRAM / KEGIATAN PAGU

(Rp)

REALISASI TAHUN 2019

REALISASI

TAHUN

2018

ANGGARAN KEU FISIK FISIK

(Rp) (%) (%) (%)

Sosial

1.8 Koordinasi Perencanaan

Pembangunan Bidang

Pemerintahan, Kependudukan

dan Revolusi Mental

650.000.000 620.050.502 95,39 100 100

1.9 Koordinasi Perencanaan

Pembangunan Bidang

Pendidikan, Agama, Pemuda

dan Kebudayaan

375.000.000 366.321.900 97,69 100 100

1.10 Koordinasi Perencanaan

Pembangunan Sektor

Prasarana Ke-Ciptakaryaan,

Perumahan dan Kawasan

Permukiman.

440.000.000 433.272.104 98,47 100 100

1.11 Koordinasi Perencanaan Sektor

Lingkungan Hidup, Kehutanan

dan Prasarana Sumber Daya

Air

405.000.000 402.772.750 99,45 100 100

1.12 Koordinasi Perencanaan

Pembangunan Sektor Tata

Ruang dan Prasarana

Perhubungan

461.350.000 449.563.161 97,45 100 100

2. Program Pengembangan

Data / Informasi 406.000.000 402.001.944 99,02 100 100

2.1 Pengembangan Sistem

Informasi Penanggulangan

Kemiskinan dan Analisis Data

Pembangunan

406.000.000 402.001.944 99,02 100 100

3. Program Pengembangan

Riset Daerah 1.379.250.000 1.358.604.450 98,50 100 100

Page 109: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 109

NO PROGRAM / KEGIATAN PAGU

(Rp)

REALISASI TAHUN 2019

REALISASI

TAHUN

2018

ANGGARAN KEU FISIK FISIK

(Rp) (%) (%) (%)

3.1 Penelitian dan Pengembangan

Bidang Prasarana Wilayah 250.000.000 244.483.650 97,79 100 100

3.2 Penelitian dan Pengembangan

Bidang Sosial Budaya 750.000.000 742.835.300 99,04 100 100

3.3 Penelitian dan Pengembangan

Bidang Ekonomi dan

Pembangunan

379.250.000 371.285.500 97,90 100 100

4. Program Pelayanan

Administrasi, Sarana

Prasarana dan SDM

Aparatur

3.082.644.547 2.766.855.801 89,76 100 100

4.1 Pelayanan Jasa Administrasi

Perkantoran 1.177.210.147 1.000.622.568 85,00 100 100

4.2 Peningkatan Sarana dan

Prasarana Perkantoran 1.605.434.400 1.496.091.628 93,19 100 100

4.3 Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur (Pendidikan

dan Pelatihan, Bimbingan

Teknis dan Sosialisasi)

300.000.000 270.141.605 90,05 100 100

5. Program Perencanaan,

Evaluasi, Monitoring dan

Pelaporan

1.499.565.600 1.413.009.645 94,23 100 100

5.1 Penatausahaan dan

Penyusunan Laporan

Keuangan

100.000.000 99.970.000 99,97 100 100

5.2 Peningkatan Koordinasi

Kabupaten/ Kota dan Lintas

Kementerian/ Lembaga

1.399.565.600 1.313.039.645 93,82 100 100

Page 110: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 110

NO PROGRAM / KEGIATAN PAGU

(Rp)

REALISASI TAHUN 2019

REALISASI

TAHUN

2018

ANGGARAN KEU FISIK FISIK

(Rp) (%) (%) (%)

JUMLAH 11.878.010.147 11.287.334.736,71 95,03 100 100

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Outcome dari program ini adalah Persentase kesesuaian RKPD dengan

RPJMD serta Persentase Kesesuaian Renstra SKPD dengan RPJMD, target

100%

a. Pelaksanaan Program

1) Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan

Pembangunan Daerah

Output dari kegiatan ini adalah :

- Pembahasan LKPJ Gubernur Tahun 2018 baik secara internal Tim

Penyusun LKPJ Gubernur maupun bersama dengan pihak terkait

lainnya, meliputi SKPD Provinsi, Instansi vertikal, dll

- Evaluasi dan koordinasi teknis penyusunan laporan evaluasi

terhadap hasil pelaksanaan Renja/RKPD/Renstra/RPJMD se-

Provinsi Gorontalo

- Evaluasi dan pelaporan terhadap hasil Perencanaan

Pembangunan Jangka pendek secara triwulan ( Triwulan I,II, III,

IV)

- Evaluasi dan analisa terhadap progres capaian indikator

pembangunan daerah sesuai target perencanaan jangka pendek,

menengah dan panjang; sehingga diharapkan proses pelaksanaan

pembangunan secara periodik dapat di jaga koridor

pelaksanaannya sebagaimana target yang ditetapkan dalam

RPJMD maupun Renstra, atau dalam RKPD maupun Renja

Page 111: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 111

- Evaluasi terhadap program pembangunan daerah sesuai dengan

program pembangunan nasional, ini sesuai dengan amanat PP

Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan

dan Penganggaran Pembangunan Nasional, sehingga dapat

berjalan secara berkualitas, efektif dan efisien

- Monitoring dan evaluasi capaian kinenrja program unggulan

provinsi gorontalo, mengingat Tahun 2019 adalah Tahun ketiga

perioe RPJMD 2017-2022 maka perlu untuk dilakukan monitoring

dan evaluasi sejauhmana progres pencapaian kinerja program

unggulan pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo

termasuk apa saja yang menjadi kendala dan permasalahannya,

sejaumana capaiannya, dan manfaat yang jelas bagi masyarakat

dari program unggulan tersebut

- Monitoring dan evaluasi capaian kinerja program dan kegiatan

DAK provinsi gorontalo, menjaga konsistensi pelaporan

Kabupaten/Kota dan Provinsi atas pelaksanaan program dan

kegiatan DAK di wilayah provinsi Gorontalo. Monev ini untuk

mendorong pelaporan DAK kepad Pemerintah Pusat bisa lebih baik

dari tahun 2018 yang terkategori masih rendah oleh Sekber DAK

Kemendagri RI. Serta menginventarisir dan meminimalisir

permasalahan yang dihadapi oleh pelaksana DAK

2) Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Rencana Pembangunan

Daerah

Output dari kegiatan ini adalah :

- Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD Provinsi dan

Kab/Kota, 2 Dokumen

- Koordinasi dan konsultasi dengan lingkungan pemerintah lainnya,

termasuk Pemerintah Daerah lain dan juga Pemerintah Pusat

Page 112: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 112

3) Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah

Output dari kegiatan ini adalah :

- Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD

- Forum Gabungan OPD

- Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan

(Rakortekrenbang) Provinsi Gorontalo

- Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Prov, Gorontalo,

Musrenbang Regional Sulawesi, Rakortekrenbang dan Musrenbang

Tingkat Nasional

- Proses koordinasi dan konsultasi selama proses penyusunan RKPD

Tahun 2020 dan Perubahan RKPD tahun 2019

- Fasilitasi RKPD dan Perubahan RKPD Kabupaten Kota serta

keikutsertaan pada Musrenbang Kab/Kota

4) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Pertanian dan Pangan

Output dari kegiatan ini adalah :

- Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan Bidang

Pertanian Pangan di Kabupaten/Kota

- Rapat Koordinasi Teknis dengan Kementerian/Lembaga

- Rapat Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi dan

Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo

- Rapat Koordinasi Teknis dengan Kementerian/Lembaga dan SKPD

Terkait

- Pelaksanaan Workshop dan FGD Bidang pertanian Pangan

5) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Dunia Usaha dan

Industri

Output dari kegiatan ini adalah :

- Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

kegiatan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di masing-

masing Kabupaten/Kota yang di lakukan oleh :

Page 113: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 113

Kabupaten Gorontalo 4 Orang sebanyak 1 kali

Kabupaten Gorontalo Utara 4 Orang sebanyak 2 kali

Kabupaten Boalemo 4 Orang sebanyak 1 kali

- Terlaksananya kegiatan Rapat Koordinasi program perencanaan,

monitoring dan evaluasi bidang industri, koperasi dan UMKM,

serta perdagangan dengan peserta antara lain :

Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi

Instansi vertikal; dan

Stakeholder lainnya yang berkepentingan

- Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

kegiatan koordinasi program perencanaan, monitoring dan

evaluasi bidang industri, koperasi dan UMKM, serta perdagangan

di masing-masing Kabupaten/Kota yang di lakukan oleh :

Kabupaten Bone Bolango 4 Orang sebanyak 2 kali

Kabupaten Gorontalo 4 Orang sebanyak 2 kali

Kabupaten Gorontalo Utara 4 Orang sebanyak 2 kali

Kabupaten Boalemo 4 Orang sebanyak 2 kali

Kabupaten Pohuwato 4 Orang sebanyak 2 kali

- Tersusunnya dokumen laporan pelaksanaan kegiatan Rapat

Koordinasi program perencanaan, monitoring dan evaluasi bidang

industri, koperasi dan UMKM, serta perdagangan TA. 2019

- Tersusunnya dokumen laporan pelaksanaan kegiatan Rapat

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembangunan

Industri Kabupaten/Kota TA. 2019

- Terlaksananya kegiatan Rapat Koordinasi program perencanaan,

monitoring dan evaluasi bidang tenaga kerja, transmigrasi, ESDM

dan penanaman modal dengan peserta antara lain :

Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi

Instansi vertikal; dan

Stakeholder lainnya yang berkepentingan

Page 114: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 114

- Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

kegiatan koordinasi program perencanaan, monitoring dan

evaluasi bidang tenaga kerja, transmigrasi, ESDM dan penanaman

modal di masing-masing Kabupaten/Kota yang di lakukan oleh :

Kabupaten Bone Bolango 4 Orang sebanyak 2 kali

Kabupaten Gorontalo 4 Orang sebanyak 2 kali

Kabupaten Gorontalo Utara 4 Orang sebanyak 1 kali

Kabupaten Boalemo 4 Orang sebanyak 1 kali

Kabupaten Pohuwato 4 Orang sebanyak 2 kali

- Tersusunnya dokumen laporan pelaksanaan kegiatan Rapat

Koordinasi program perencanaan, monitoring dan evaluasi bidang

tenaga kerja, transmigrasi, ESDM dan Penanaman Modal TA. 2019

6) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Kelautan,

Perikanan dan Pariwisata

Output dari kegiatan ini adalah :

- Asistensi Renja SKPD Program dan Kegiatan Bidang Kelautan,

Perikanan dan Pariwisata

- FGD Tematik Sektor Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo

- FGD Tematik Sektor Pariwisata Provinsi Gorontalo

- Rapat Koordinasi dan Monitoring Evaluasi DAK Mitra Kerja Sub

Bidang Kelautan, Perikanan dan Pariwisata

- Rapat Koordinasi Teknis dengan Kementerian/Lembaga Bidang

Kelautan, Perikanan dan Pariwisata

- Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan dengan SKPD Mitra Kerja

Sub Bidang Kelautan, Perikanan dan Pariwisata

7) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesehatan

dan Kesejahteraan Sosial

Output dari kegiatan ini adalah :

- Pelaksanaan Forum SKPD Penanganan Stunting Terintegrasi

- Evaluasi Pelaksanaan Germas di OPD Provinsi Gorontalo

- Kegiatan Pegarusutamaan Gender (PUG)

Page 115: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 115

- Kegiatan Rakorda Kemiskinan

- Evaluasi Penyelarasan Program/Kegiatan Mitra subbid Kesehatan

dan Kesos

8) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang

Pemerintahan, Kependudukan dan Revolusi Mental

Output dari kegiatan ini adalah :

- Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi SDGs Provinsi dan Kabupaten

/ Kota

- FGD/Rapat Koordinasi Tematik terkait :

Pemberdayaan masyarakat desa

Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

Pemerintahan dan Tata Kelola

RAD Ranham

RAD PPK

- Rakor Teknis dan Monev DAK

- Rakor Evaluasi Penyelarasan Program Kegiatan Sub Bidang

Pemerintahan Kependudukan dan Revolusi Mental

- Rakor Perencanaan Teknis Mitra Sub Bidang Pemerintahan

Kependudukan dan Revolusi Mental

9) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan,

Agama, Pemuda dan Kebudayaan

Output dari kegiatan ini adalah :

- Koordinasi Perencanaan Pendidikan Agama dan Kebudayaan

- Asistensi Program Kerja Tahun 2019 Pendidikan, Pemuda,

Olahraga, Agama dan Kebudayaan

- Koordinasi Perencanaan secara tematik bidang Pendidikan Agama,

Kebudayaan, pemuda & Olahraga

10) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Prasarana Ke-

Ciptakaryaan, Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Output dari kegiatan ini adalah :

Page 116: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 116

- Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi rutin bidang

keciptakaryaan, perumahan dan kawasan permukiman

- Terlaksananya Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi bidang

Keciptakaryaan Perumahan dan Kawasan Permukiman di tingkat

Provinsi

- Terlaksananya Rapat fasilitasi kemitraan

- Terlaksananya Rapat Pokja PKP dan AMPL

11) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Sektor Lingkungan Hidup,

Kehutanan dan Prasarana Sumber Daya Air

Output dari kegiatan ini adalah :

- Jumlah Koordinasi Perencanaan, Pengendaliaan dan Evaluasi di

Tingkat K/L,Provinsi dan Kab/Kota di Sektor Lingkungan Hidup,

Kehutanan dan Prasarana Sumber Daya Air (8 Rapat Lingkup

SKPD,10 Koordinasi Daerah dan 8 Koordinasi Pusat).

12) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Tata Ruang dan

Prasarana Perhubungan

Output dari kegiatan ini adalah :

- Terlaksananya koordinasi perencanaan, koordinasi pengendalian,

koordinasi Evaluasi di Tingkat K/L, Provinsi, dan Kabupaten/Kota

di sektor Tata Ruang dan Prasarana Perhubungan, 1 Kegiatan.

2. Program Pengembangan Data / Informasi

Outcome dari program ini adalah Persentase Tersusunnya Dokumen

Data/Informasi, potensi pembangunan berbagai sektor dan kinerja SKPD se

Provinsi dan Kabupaten/Kota, target 4 Sistem Aplikasi.

a. Pelaksanaan Program

1) Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Penanggulangan

Kemiskinan dan Analisis Data Pembangunan

Output dari kegiatan ini adalah :

- Pengembangan Data Spasial untuk Perencanaan dan Evaluasi, 12

Bulan

- Pengembangan Aplikasi Rumah Tangga Sasaran (e-RTS), 12 Bulan

Page 117: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 117

- Terlaksananya Bimtek Aplikasi Perencanaan Pembangunan, 1

Kegiatan

- Upgrading & Maintenance Sistem Aplikasi Pendukung

Perencanaan, 6 Kab/Kota

3. Program Pengembangan Riset Daerah

Outcome dari program ini adalah Persentase hasil riset yang ditindaklanjuti,

target 100%

a. Pelaksanaan Program

1) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Prasarana Wilayah

Output dari kegiatan ini adalah :

- Pengumpulan data terkait Kebencanaan

- Identifikasi, Survey lapangan dan koordinasi dengan instansi

terkait

- Penyusunan Dokumen Tentang hasil kajian Litbang Prasarana

Wilayah

2) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya

Output dari kegiatan ini adalah :

- Pelaksanaan Inovasi Award Tingkat Provinsi Gorontalo

- Penyusunan Dokumen Hasil Kajian Kelitbangan Sosial dan Budaya

3) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan

Pembangunan

Output dari kegiatan ini adalah :

- Riset pada Sektor Ekonomi Pembangunan

- Penyusunan Dokumen Rencana Induk Riset Daerah

- Penyusunan Road Map Sistem Inovasi Daerah, Koordinasi dan

Konsultasi kegiatan kelitbangan sektor Ekonomi

Page 118: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 118

4. Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM

Aparatur

Outcome dari program ini adalah Persentase Peningkatan Layanan

Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur, target 100%

a. Pelaksanaan Program

1) Kegiatan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran

Output dari kegiatan ini adalah :

- Jumlah kebutuhan administrasi dan pelayanan pada Sekretariat

BAPPEDA, 12 Bulan

2) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Output dari kegiatan ini adalah :

- Jumlah Sarana dan Prasarana Teknis pada BAPPPEDA Provinsi

Gorontalo, 8 Paket

3) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan

dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi)

Output dari kegiatan ini adalah :

- Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat/Bimtek subtantif, 10 Orang

5. Program Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Outcome dari program ini adalah Persentase Pelaksanaan Perencanaan,

Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan, target 100%

a. Pelaksanaan Program

1) Kegiatan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan

Output kegiatan ini adalah :

- Jumlah Laporan Keuangan OPD, 17 Laporan

2) Kegiatan Peningkatan Koordinasi Kabupaten/ Kota dan Lintas

Kementerian/ Lembaga

Output kegiatan ini adalah :

- Forum BAPPEDA Provinsi dengan Kabupaten/Kota dan

Kementerian Lembaga, 1 Kegiatan

- Forum Lintas SKPD antar BAPPEDA Provinsi dengan

Kabupaten/Kota, 3 Kegiatan

Page 119: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 119

- Laporan Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah, 1 Dokumen

- Laporan LAKIP, LPPD, Bulanan dan Renja BAPPEDA, 4 Dokumen

3) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

Pada Tahun 2019 pelaksanaan semua program dan kegiatan telah

memberikan kontribusi kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo, dan

penggunaan anggaran telah dilakukan seefisien mungkin tanpa mengurangi

essensibilitas pencapaian target pelaksanaan fisik program/kegiatan. Rata-

rata kegiatan pada tahun 2019 realisasinya mencapai diatas 90%, namun

ada dua kegiatan hanya mencapai realisasi dibawah 90,00% yaitu 1)

kegiatan Pelayanan Jasa Administrasi perkantoran (85%), ini diakibatkan ada

beberapa belanja yang tidak terealisasi sepenuhnya diantaranya : Belanja

Listrik, Belanja Pajak Kendaraan Bermotor (Mobil Hibah UNDP); dan 2)

Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan

Pembangunan Daerah (89,67%), beberapa belanja yang tidak terealisasi

sepenuhnya antara lain : Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur,

Belanja Cetak dan Belanja Makanan dan minuman Rapat.

Solusi :

Solusi kedepannya perlu dilakukan perhitungan kembali kebutuhan anggaran

untuk masing-masing belanja dimaksud agar nantinya kejadian serupa tidak

terjadi kembali.

Page 120: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 120

4) Data berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022 dan

Renstra Bapppeda Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022, khusus

indikator kinerja tahun 2019

Tabel 3.1.16

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Perencanaan

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Provinsi Gorontalo

Sesuai RPJMD Provinsi Gorontalo 2017-2022

No Indikator Kinerja

Capaian Tahun 2019 Capaian Tahun 2018

Target Realisasi Target Realisasi

1

Persentase Tersusunnya Dokumen

Data/Informasi, potensi pembangunan

berbagai sektor dan kinerja SKPD se

Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai

dasar penyusunan program/kegiatan

pembangunan

100% 99,02% 100% 99,11%

2

Persentase kesesuaian RKPD dengan

RPJMD serta Persentase Kesesuaian

Renstra PD dengan RPJMD PD

100% 97,03% 100% 97,76%

3 Persentase Hasil Riset yang

ditindaklanjuti 100% 98,50% 100% 98,57%

5) Hal-hal lain yang perlu dilaporkan

Tidak ada

6) Penghargaan Nasional yang diterima Bapppeda Provinsi Gorontalo

Tahun 2019

Tidak ada

7) Perjanjian kerjasama/MOU yang dilaksanakan oleh Bapppeda

Provinsi Gorontalo pada tahun 2019

Tidak ada

Page 121: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 121

3.1.6. URUSAN PERHUBUNGAN

1. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan Provinsi

Gorontalo

1. Mewujudkan sarana dan prasarana transportasi untuk mendukung

konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan

2. Meningkatkan kapasitas keselamatan transportasi

b. Sasaran dan Program

Tabel 3.1.17

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019

No Sasaran/Program

Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja

(Tujuan/Impact/Outcome)

Capaian Kinerja

Program

Tahun 2019

Capaian Kinerja

Program

Tahun 2018 Presentase

(%) Target

(%)

Realisas

i

(%)

Target

(%)

Realisas

i

(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=5/4*100

)

1 Sasaran :

Meningkatnya layanan

transportasi

Presentase peningkatan

kinerja pelayanan

transportasi

48% 48% 43%

43%

100%

Program Peningkatan

Kinerja Pelayanan

Transportasi

Jumlah Laporan hasil

pengamanan dan pengaturan

kelancaran lalu lintas

12

Laporan

12

Laporan

12

Laporan

12

Laporan

100%

Jumlah laporan pelaksanaan

koordinasi dan kerjasama

pengembangan sapras

perhubungan

12

Laporan

12

Laporan

12

Laporan

12

Laporan

100%

Program Pelayanan

Administrasi, Sarana

Prasarana dan SDM

Aparatur (Perhubungan)

Jumlah jasa Kantor yang

tersedia

1

Kegiatan

1

Kegiatan

1

Kegiatan

1

Kegiatan

100%

Page 122: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 122

No Sasaran/Program

Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja

(Tujuan/Impact/Outcome)

Capaian Kinerja

Program

Tahun 2019

Capaian Kinerja

Program

Tahun 2018 Presentase

(%) Target

(%)

Realisas

i

(%)

Target

(%)

Realisas

i

(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=5/4*100

)

Jumlah Sapras Kantor yang

tersedia

1

Kegiatan

1

Kegiatan

1

Kegiatan

1

Kegiatan

100%

Jumlah Pegawai yang

mengikuti Diklat/Bimtek

8 Orang 8 Orang 8 Orang 8 Orang 100%

Program Perencanaan,

Evaluasi Monitoring dan

Pelaporan (Perhubungan)

Jumlah Dokumen

Perencanaan dan Evaluasi

7

Dokume

n

7

Dokumen

7

Dokume

n

7

Dokumen

100%

Jumlah Laporan Keuangan

OPD

12

Laporan

12

Laporan

12

Laporan

12

Laporan

100%

2 Sasaran :

Meningkatnya layanan

transportasi

Presentase sarana dan

prasarana transportasi

yang tersedia

39,3% 39,3% 25,3% 25,3% 100%

Program Peningkatan

Layanan transportasi

Jumlah lintasan perintis yang

dilayani

4

Lintasan

4

Lintasan

4

Lintasan

4

Lintasan

100%

Jumlah aplikasi layanan

publik

1 Aplikasi 1 Aplikasi 1

Aplikasi

Aplikasi 100%

Jumlah penertiban izin

angkutan secara terpadu

bersama POLDA Gorontalo

dan Dishub Kab/Kota

4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 100%

3 Sasaran :

Meningkatnya

kapasitas keselamatan

transportasi

Presentase peningkatan

kapasitas keselamatan

transportasi

43%

43%

41,5%

41,5%

100%

Page 123: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 123

No Sasaran/Program

Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja

(Tujuan/Impact/Outcome)

Capaian Kinerja

Program

Tahun 2019

Capaian Kinerja

Program

Tahun 2018 Presentase

(%) Target

(%)

Realisas

i

(%)

Target

(%)

Realisas

i

(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=5/4*100

)

Program Peningkatan

Kapasitas Keselamatan

Transportasi

Jumlah ruas jalan Provinsi

yang terpasang fasilitas

keselamatan lalu lintas

angkutan jalan

2 Ruas

jalan

2 Ruas

jalan

5 Ruas

jalan

5 Ruas

jalan

100%

Jumlah fasilitas keselamatan

LLAJ yang dipelihara di ruas

jalan Provinsi

14 TL, 19

WL

14 TL, 19

WL

- - 100%

2. Program dan Kegiatan

Tabel 3.1.18

Realisasi Fisik Dan Keuangan Urusan Perhubungan

Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo

Tahun 2019

NO PROGRAM / KEGIATAN PAGU

(Rp)

REALISASI TAHUN 2019

REALISASI

TAHUN

2018

ANGGARAN KEU FISIK FISIK

(Rp) (%) (%) (%)

1

Program Pelayanan

Administrasi, Sarana

Prasarana dan SDM

Aparatur

1.830.372.000,- 1.774.282.235,- 96,94 100 100

Pelayanan Jasa Administrasi

Perkantoran 544.370.000,- 508.442.331,- 93.40 100 100

Page 124: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 124

NO PROGRAM / KEGIATAN PAGU

(Rp)

REALISASI TAHUN 2019

REALISASI

TAHUN

2018

ANGGARAN KEU FISIK FISIK

(Rp) (%) (%) (%)

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Perkantoran 1.184.478.000,- 1.164.316.230,- 98.30 100 100

Peningkatan Kapasitas SDM

Aparatur 101.524.000,- 101.523.674,- 100 100

100

2

Peningkatan

Perencanaan, Monitoring,

Evaluasi dan Pelaporan

702.528.000,- 694.749.440,- 98.89 100 100

Perencanaan Koordinasi

Monitoring dan Evaluasi 635.528.000,- 634.170.940,- 99.79 100 100

Penatausahaan dan

Penyusunan Laporan

Keuangan

67.000.000,- 60.578.500,- 90.42 100 100

3

Program Peningkatan

Layanan Transportasi 1.511.520.000,- 1.495.468.876,- 98.94 100 100

Pelayanan Angkutan Perintis 1.211.490.000,- 1.201.474.708,- 99.17 100 100

Pembinaan dan Penertiban 245.990.000,- 241.374.168,- 98.12 100 100

Pengadaan Aplikasi layanan

Publik 54.040.000,- 52.620.000,- 97.37 100 100

4

Program Peningkatan

Kinerja Pelayanan

Transportasi

578.300.000,- 576.758.798,- 99.73 100 100

Dukungan Kelancaran

Transportasi 393.000.000,- 392.980.000,- 99.99 100 100

Koordinasi dan kerjasama

Pengembangan Sapras

185.300.000,- 183.778.798,- 99.18 100 100

Page 125: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 125

NO PROGRAM / KEGIATAN PAGU

(Rp)

REALISASI TAHUN 2019

REALISASI

TAHUN

2018

ANGGARAN KEU FISIK FISIK

(Rp) (%) (%) (%)

Perhubungan

5

Program Peningkatan

Kapasitas Keselamatan

Transportasi

1.142.000.000,- 1.140.544.600,- 99.87 100 100

Pengadaan dan Pemasangan

Fasilitas keselamatan LLAJ 1.000.600.000,- 999.444.600,- 99.88 100 100

Pemeliharaan Faskes LLAJ 141.400.000,- 141.100.000,- 99.79 100 -

JUMLAH 5.764.720.000,- 5.681.803.949,- 98.56 100 100

1) Program Pelayanan Jasa Administrasi, Sarana Prasana dan SDM Aparatur

(Perhubungan)

Outcome dari program ini adalah Persentase peningkatan layanan administrasi,

sarana prasarana dan SDM aparatur target 100%

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran

Output Kegiatan :

- Jumlah jasa kantor yang tersedia, 1 tahun

2. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Output kegiatan :

- Jumlah sapras kantor yang tersedia, 1 kegiatan

3. Kegiatan Peningkatan SDM Aparatur

Output kegiatan :

- Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat/Bimtek, 8 Orang

Page 126: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 126

2) Program Perencanaan, Evaluasi Monitoring dan Pelaporan (Perhubungan)

Outcome dari program ini adalah Presentase pelaksanaan perencanaan,

evaluasi, monitoring dan pelaporan, target 100%

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Perencanaan, Koordinasi Monitoring dan Evaluasi

Output Kegiatan :

- Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi, 7 Dokumen

- Jumlah Laporan Keuangan OPD, 12 Laporan

3) Program Peningkatan Kinerja Pelayanan Transportasi

Outcome dari program ini adalah Presentase peningkatan kinerja pelayanan

transportasi target 48%

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Dukungan Kelancaran Transportasi

Output Kegiatan :

- Jumlah Laporan hasil pengamanan dan pengaturan kelancaran lalu

lintas sebanyak 12 laporan

2. Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama Pengembangan Sapras Perhubungan

Output Kegiatan :

- Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama pengembangan

sapras perhubungan sebanyak 12 laporan

4) Program Peningkatan Layanan Transportasi

Outcome dari program ini adalah Presentase sarana dan prasarana transportasi

yang tersedia target 39,3%

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pengadaan Aplikasi Layanan Publik.

Output Kegiatan :

- Aplikasi Layanan Publik 1 Aplikasi

2. Kegiatan Pembinaan dan Penertiban.

Output Kegiatan :

- Penertiban izin angkutan secara terpadu bersama Polda dan Dishub

Kab/Kota sebanyak 4 kali

Page 127: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 127

3. Kegiatan Pelayanan Angkutan Perintis

Output Kegiatan :

- Pelayanan angkutan perintis 4 lintasan

Pusat Kota – Kampus Poligon, Pusat Kota-Poduwoma, Pusat Kota –

Boidu – Dulamayo – Mongiilo, dan Pusat Kota – Pangea

- Pelayanan Bus Rapid Transit (BRT) Trans NKRI melayani 2 koridor

yakni koridor 1.1 (Suwawa-Kota Gorontalo via City Mall dan Pasar

Sentral) dan koridor 1.2 (Suwawa-Kota Gorontalo via Rumah Sakit

Aloei Saboe).

- Pelayanan Bus Siswa NKRI Gratis. Layanan antar jemput siswa ini

tersebar di lima daerah terpencil dengan puluhan sekolah yang dilintasi

setiap harinya. Masing masing di Kecamatan Bone Raya Kabupaten

Bone Bolango, Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo, Kecamatan

Taluditi dan Kecamatan Wonggarasi Kabupaten Pohuwato serta

Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara.

5) Program Kapasitas Keselamatan Transportasi

Outcome dari program ini adalah Presentase peningkatan kapasitas

keselamatan transportasi target 43 %

b. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan LLAJ

Output Kegiatan :

- Jumlah ruas jalan Provinsi yang terpasang fasilitas keselamatan lalu

lintas angkutan jalan pada 2 ruas jalan Provinsi

1. Traffic Light Sp.4 SMK 1 Gorontalo – Jl. Jhon Ario Katili Kota

Gorontalo

2. Traffic Light Sp.3 Buladu – Potanga Kota Gorontalo

2. Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas keselamatan LLAJ

Output Kegiatan :

- Jumlah ruas jalan Provinsi yang terpasang fasilitas keselamatan LLAJ

pada 14 TL dan 9 WL

Page 128: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 128

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan : Tidak ada

Solusi : Tidak ada

4. Data Berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022 dan

Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022,

khusus indikator kinerja tahun 2019

Tabel 3.1.19

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Perhubungan

Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo Tahun 2019

Sesuai RPJMD Provinsi Gorontalo 2017-2022

No Indikator Kinerja Capaian Tahun 2019 Capaian Tahun 2018

Target Realisasi Target Realisasi

1 Presentase sarana dan

prasarana transportasi yang

tersedia

39,3% 39,3% 25,3% 25,3%

2 Presentase peningkatan kinerja

pelayanan transportasi

48% 48% 43% 43%

3 Presentase peningkatan

kapasitas keselamatan

transportasi

43% 43% 26,1% 26,1%

4 Presentase peningkatan

layanan administrasi, sarana

prasarana dan SDM aparatur

100% 100% 100% 100%

5 Presentase pelaksanaan

perencananaan, evaluasi,

monitoring dan pelaporan

100% 100% 100% 100%

Page 129: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 129

5. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan

Tidak ada

6. Penghargaan nasional yang diterima Dinas Perhubungan Provinsi

Gorontalo tahun 2019

Tidak ada

7. Perjanjian kerjasama / MOU yang dilaksanakan oleh Dinas

Perhubungan Provinsi Gorontalo pada tahun 2019

- Kesepakatan Bersama antara Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar dengan

Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo, Pemerintah Kabupaten Gorontalo

Utara, serta Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Kelas III

Gorontalo No. HK.201/3/14/PIP.MKS.2019 dan No. 800/Dishub-

Mou/750/VII/2019 tentang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan

Pelayaran

- Perjanjian Kerjasama antara Balai Pendidikan dan Pelatihan Pelayaran

Minahasa Selatan dengan Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo No. HK.

201/1/15/BPP.Minsel-2019 dan No. 800/Dishub-MoU/730/VI/2019

tentang Kerjasama di Bidang Pendidikan dan pelatihan Kepelautan

3.1.7. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Provinsi Gorontalo

1) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Manfaat Sumberdaya Hutan dan

Lingkungan

Sasaran : Terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya

hutan dan lahan yang lestari.

2) Meningkatkan Pengendalian dan Penegakan Hukum Pencemaran,

Kerusakan Lingkungan dan Kehutanan

Sasaran : Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

3) Meningkatkan kualitas manajemen administrasi, dukungan sarana

prasarana dan SDM yang berkompeten

Page 130: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 130

Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran.

4) Meningkatkan kualitas dan ketersediaan dokumen perencanaan dan

keuangan

Sasaran : Meningkatnya kualitas perencanaan, monitoring, evaluasi

dan pelaporan.

b. Sasaran dan Program

Tabel 3.1.20

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019

No Sasaran/Program

Indikator Kinerja

(Tujuan/Impact/

Outcome)

Capaian Kinerja Program

Tahun 2019

Capaian Kinerja

Program Tahun 2018 Presentase

(%) Target

(%)

Realisasi

(%)

Target

(%)

Realisasi

(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=5/4*100)

I.

Sasaran :

Meningkatnya

Kualitas pelayanan

administrasi

perkantoran

Persentase

peningkatan kualitas

pelayanan

100% 100% 100% 100% 100%

1. Program Peningkatan

Pelayanan Administrasi

Sarana Prasarana dan

SDM Aparatur

Persentase peningkatan

layanan administrasi,

sarana dan prasarana

dan SDM Aparatur

100% 100% 100% 100% 100%

II Sasaran :

Meningkatnya

kualitas

perencanaan,

monitoring, evaluasi

dan pelaporan

Persentase

keselarasan dokumen

perencanaan

100% 100% 100% 100% 100%

2. Program Perencanaan,

Koordinasi, Monitoring

dan Evaluasi

Persentase pelaksanaan

perencanaan, evaluasi,

monitoring dan

pelaporan

100% 100% 100% 100% 100%

IV Sasaran :

Meningkatnya Indeks

Kualitas Lingkungan

Hidup

Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup

72,19 74,93 72,06 72,69 104

3. Program pengendalian

pencemaran dan

kerusakan lingkungan

Indeks Kualitas Air dan

Udara

40,8/

98,85

47,00/

99,58

40,5/98,84 42/99,46 115/

101

Page 131: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 131

No Sasaran/Program

Indikator Kinerja

(Tujuan/Impact/

Outcome)

Capaian Kinerja Program

Tahun 2019

Capaian Kinerja

Program Tahun 2018 Presentase

(%) Target

(%)

Realisasi

(%)

Target

(%)

Realisasi

(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=5/4*100)

4. Program Peningkatan

Kapasitas SDM dalam

pengelolaan lingkungan

hidup dan kehutanan

Persentase SDM yang di

tingkatkan kapasitasnya

21,91% 6,28% 17,63% 17,63% 29

5. Program Penegakan

Hukum Lingkungan dan

Kehutanan

Persentase kasus LHK

yang diselesaikan

28,99 28,99 10,39% 10,39% 100

6. Program Pengendalian

Pencemaran dan

Kerusakan Lingkungan

(DAK Fisik)

Indeks Kualitas Air dan

Udara

40,8/

98,85

47,00/

99,58

40,5/98,84 42/99,46 115/

101

2. Program dan Kegiatan

Tabel 3.1.21

Realisasi Fisik Dan Keuangan Urusan Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Provinsi Gorontalo

Tahun 2019

NO PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

REALISASI REALISASI

TAHUN

2018 ANGGARAN KEU FISIK

(Rp) (Rp) (%) (%) (%)

I

Program Peningkatan

Pelayanan Administrasi,

Sarana Prasarana dan SDM

Aparatur

1,350,179,152.00 1,317,453,392.00 97.58 100 100

1 Kegiatan Pelayanan

Administrasi Perkantoran 673,729,152.00 651,207,958.00 96.66 100 100

2 Kegiatan Peningkatan Sarana

dan Prasarana Perkantoran 563,460,000.00 553,259,500.00 98.19 100 100

3 Kegiatan Peningkatan

Kapasitas SDM Aparatur 112,990,000.00 112,985,934.00 100 100 100

Page 132: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 132

NO PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

REALISASI REALISASI

TAHUN

2018 ANGGARAN KEU FISIK

II Perencanaan, Koordinasi,

Monitoring dan Evaluasi 914,277,000.00 912,148,732.00 99.77 100 100

1 Perencanaan, Koordinasi,

Monitoring dan Evaluasi 764,277,000.00 762,158,632.00 99.72 100 100

2

Penatausahaan dan

Penyusunan Laporan

Keuangan

150,000,000.00 149,990,100.00 99.99 100 100

III

Program Pengendalian

Pencemaran dan

Kerusakan Lingkungan

1,277,000,000.00 1,168,470,834.00 91.50 100 100

1 Kegiatan Pemantauan Kualitas

Lingkungan (Air dan Udara) 346,390,000.00 244,548,015.00 70.60 100 100

2

Pembinaan dan Pengawasan

Terhadap Pelaksanaan

Ketentuan Izin Lingkungan,

PPA, PPU

163,690,000.00 163,400,000.00 99.82 100 100

3

Pembinaan Teknis

Pelaksanaan Administrasi

Proses Amdal, UKL-UPL &

SPPL

121,610,000.00 121,096,550.00 99.58 100 100

4

Pembinaan dan Pengawasan

Pengelolaan Limbah B3

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

96,010,000.00 95,839,974.00 99.82 100 100

5

Pembinaan dan Peningkatan

Kapasitas Masyarakat Dalam

Pengelolaan Sampah Melalui

Program 3R

264,300,000.00 258,907,395.00 97.96 100 100

6

Penyusunan Dokumen

Informasi Kinerja Pengelolaan

Lingkungan Hidup Daaerah

(DIKPLHD) dan Indeks

Kualitas Lingkungan Hidup

(IKLH)

150,000,000.00 149,705,000.00 99.80 100 100

7 Penyusunan Valuasi Ekonomi 135,000,000.00 134,973,900.00 99.98 100 100

Page 133: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 133

NO PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

REALISASI REALISASI

TAHUN

2018 ANGGARAN KEU FISIK

Pencemaran LH dan

Kerusakan SDA Provinsi

Gorontalo

IV

Program Peningkatan

Kapasitas SDM Dalam

Pengelolaan Lingkungan

Hidup dan Kehutanan

313,000,000.00 307,494,122.00 98.24 100 100

1

Pemberdayaan dan

Peningkatan Kapasitas

Masyarakat Dalam Mendukung

Provinsi Konservasi

150,000,000.00 149,949,426.00 99.97 100 100

2 Pembinaan / Penilaian Adipura

& Sekolah Adiwiyata 163,000,000.00 157,544,696.00 96.65 100 100

V

Pengendalian Pencemaran

dan Kerusakan Lingkungan

(DAK FISIK)

634,366,000.00 589,648,300.00 92.95 100 100

1 Pemantauan Kualitas Air

secara Online (DAK Fisik) 634,366,000.00 589,648,300.00 92.95 100 100

JUMLAH 4,488,822,152.00 4,295,215,380.00 95.69 100 100

1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana

dan SDM Aparatur

Outcome dari program ini adalah Persentase peningkatan layanan

administrasi, sarana prasarana dan SDM aparatur.

a. Pelaksnaan Program

1) Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Output dari kegiatan ini adalah Jumlah jasa kantor yang tersedia.

2) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Output dari kegiatan ini adalah Jumlah sarana dan prasarana

perkantoran yang tesedia dan dikembangkan.

Page 134: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 134

3) Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

Output dari kegiatan ini adalah Jumlah sumberdaya Aparatur

yang ditingkatkan kapasitas/kompetensi melalui Diklat/Bimtek.

2. Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi

Outcome dari program ini adalah Persentase pelaksanaan perencanaan,

evaluasi, monitoring dan pelaporan.

a. Pelaksanaan Program

1) Kegiatan Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi

Output dari kegiatan ini adalah Jumlah laporan perencanaan,

penganggaran dan laporan monitoring dan evaluasi.

2) Kegiatan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan

Output dari kegiatan ini adalah Jumlah laporan keuangan OPD

yang sesuai SAP.

3. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Outcome dari program ini adalah Indeks Kualitas Air dan Udara.

a. Pelaksanaan Program

1) Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan (Air dan Udara)

Output dari kegiatan ini adalah Jumlah titik pemantauan kualitas

air sungai dan Jumlah titik pemantauan kualitas udara ambien.

2) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan

Ketentuan Izin Lingkungan, PPA, PPU

Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Kegiatan/usaha yang

dilakukan pembinaan dan pengawasan.

3) Kegiatan Pembinaan Teknis Pelaksanaan Administrasi Proses

Amdal, UKL-UPL & SPPL

Output dari kegiatan ini adalah Presentase peningkatan kinerja

Pelaksanaan adminstrasi proses Amdal oleh Komisi Penilai Amdal

(KPA) Kabupaten/Kota dan Jumlah KPA Kabupaten / Kota yang

terlisensi.

Page 135: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 135

4) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Output dari kegiatan ini adalah Presentase kinerja pengelolaan

Limbah B3 Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

5) Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat

Dalam Pengelolaan Sampah Melalui Program 3R

Output dari kegiatan ini adalah Jumlah masyarakat yang dibina

dan ditingkatkan kapasitasnya.

6) Kegiatan Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan

Lingkungan Hidup Daaerah (DIKPLHD) dan Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup (IKLH)

Output dari kegiatan ini adalah Jumlah dokumen informasi

kinerja lingkungan hidup.

7) Kegiatan Penyusunan Valuasi Ekonomi Pencemaran LH dan

Kerusakan SDA Provinsi Gorontalo

Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Valuasi ekonomi

pencemaran lingkungan hidup dan kerusakan Sumberdaya Alam.

8) Kegiatan Penyusunan Perda Rencana Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Gorontalo

Output dari kegiatan ini adalah Jumlah dokumen Perda RPPLH

yang tersusun.

4. Program Peningkatan Kapasitas SDM Dalam Pengelolaan

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Outcome dari program ini adalah Persentase SDM yang ditingkatkan

kapasitasnya

a. Pelaksanaan Program

1) Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat

Dalam Mendukung Provinsi Konservasi

Output dari kegiatan ini adalah Jumlah kelompok masyarakat

diwilayah pesisir dan sempadan sungai yang ditingkatkan

kapasitasnya.

Page 136: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 136

2) Kegiatan Pembinaan / Penilaian Adipura & Sekolah Adiwiyata

Output dari kegiatan ini adalah Jumlah lokasi penilaian ADIPURA

dan Jumlah Sekolah Adiwiyata.

3. Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan dan solusi yang dihadapi selama tahun 2019 untuk

Urusan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

a. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

1) Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan (Air dan Udara)

Permasalahan :

- Kendala Pemanfaatan APBDP sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus

juta rupiah)

Pihak TAPD Pemerintah Provinsi Gorontalo mengalokasikan

anggaran sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke

RPA SKPD DLHK Provinsi Gorontalo tanpa kordinasi dan

konfirmasi dari pihak TAPD Pemerintah Provinsi Gorontalo

kepada pengelola kegiatan (DLHK Provinsi Gorontalo) sehingga

menyebabkan alokasi anggaran APBDP pada obyek belanja

―Pemeliharaan Sumber Daya Air‖ sebesar Rp.100.000.000

(seratus juta rupiah) tidak dapat terealisasi karena

ketidaksesuaian kode rekening belanja (Belanja Barang Jasa)

dengan rencana belanja aktual untuk proses penjernihan air

Danau Perintis yang seharusnya merupakan Belanja Modal

pembelian alat penjernih teknologi nano buble generator.

Berdasarkan hasil konsultasi pengelola kegiatan DLHK Provinsi

Gorontalo dengan Pihak Inspektorat Provinsi Gorontalo

disimpulkan bahwa terdapat ketidaksesuaian sasaran output

pada RKA Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (5

sungai strategis provinsi dan Danau Limboto) dengan sasaran

output belanja pemeliharaan SDA dengan lokus Danau Perintis,

sehingga belanja ini tidak dapat direalisasikan dan menjadi

SILPA.

Page 137: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 137

- Kendala Administrasi Pelibatan Tim Kabupaten/Kota dalam

Pengambilan dan Pemasangan Alat Passive Sampler

Tidak semua kab/kota menyerahkan formulir isian saat

melakukan pengambilan dan pengiriman sampel udara ambien

ke laboratorium

Bentuk dan mekanisme pertanggungjawaban anggaran untuk

biaya perjalanan dinas tim kabupaten untuk melakukan

pengukuran dan pengambilan sampel udara ambient belum

dipahami baik oleh pengelola kegiatan

- Kendala Teknis

Belum tersedianya laboratorium penguji di Provinsi Gorontalo

menyebabkan pengujian kualitas air dan kualitas udara

diserahkan ke laboratorium di luar Gorontalo

Peralatan tiang passive sampler sering diambil oleh

masyarakat untuk dijadikan tiang bendera

Kondisi iklim dan angin yang cukup ekstrim pada periode

pengukuran memungkinkan jatuhnya shelter passive sampler

Solusi :

- Penempatan alokasi anggaran APBDP seyogyanya berdasarkan

usulan OPD yang bersangkutan

- a) Tahapan pengambilan sampel kualitas air permukaan dilakukan

sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun; b) Perlu

distandarkan mekanisme SPJ untuk pembiayaan tim kabupaten

yang melakukan pengukuran dan pengambilan kualitas udara

ambient di lapangan

- Penggunaan metode passive sampler direkomendasikan untuk

terus didukung melalui pendanaan APBD agar frekuensi dan

jumlah sampel kualitas udara ambien daerah representatif untuk

menggambarkan indeks pencemaran udara provinsi

Page 138: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 138

2) Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam

Pengelolaan Sampah Melalui Program 3R

Permasalahan :

Rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan

lingkungan terutama dalam pengelolaan sampah, pemanfaatan

sampah, pengurangan sampah, pemanfaatan kembali dan upaya daur

ulang sampah.

Solusi :

Penerapan sistem 3R (Reuse, Reduce, dan Recycle) menjadi salah

satu solusi dalam menjaga lingkungan di sekitar kita yang murah dan

mudah untuk dilakukan di samping mengolah sampah menjadi

kompos atau memanfaatkan sampah menjadi sumber listrik

(Pembangkit Listrik Tenaga Sampah).

3R terdiri dari Reuse, Reduce, dan Recycle.

Reuse (pembatasan) adalah memanfaatkan kembali barang yang

sudah tidak terpakai.

Reduce (Guna-ulang) adalah mengurangi sampah dengan mengurangi

pemakaian barang atau benda yang tidak terlalu kita butuhkan.

Recycle (daur-ulang) adalah mendaur ulang barang. Kita bisa

mendaur ulang sampah.

3) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah melalui

program B3

Permasalahan :

Rendahnya ketaatan pengelola rumah sakit pada pengelolaan limbah

B3

Solusi :

Pembinaan dan pengawasan fasilitas pelayanan kesehatan

(fasyankes) Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo dilakukan pada

beberapa rumah sakit untuk mengetahui pengelolaan limbah B3 yang

dilakukan oleh setiap fasyankes. Evaluasi dilakukan terhadap kegiatan

penanganan dan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan

Page 139: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 139

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa hal yang

dievaluasi adalah ketentuan teknis terhadap pengelolaan limbah B3

seperti: 1) Perijinan lingkungan yang dimiliki oleh fasyankes; 2)

Sistem pengelolaan limbah cair yang dilakukan; 3) TPS limbah B3

pada setiap fasyankes dan; 4) Penanganan limbah B3 rumah sakit

yang dilakukan seperti insinerator.

b. Program Peningkatan Kapasitas SDM Dalam Pengelolaan Lingkungan

Hidup dan Kehutanan

1) Kegiatan Pembinaan / Penilaian Adipura & Sekolah Adiwiyata

Permasalahan :

Pelaksanaan kegiatan ini menyesuaikan jadwal dari Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI sehingga capaian realiasi tidak

sesuai dengan rencana arus kas yang diusulkan

Solusi :

Merencanakan dengan baik hal-hal yang berkaitan dengan sekolah

peduli dan berbudaya lingkungan (Adiwiyata) baik dari segi

kelembagaan, anggaran maupun fisik

Page 140: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 140

4. Data berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 dan

Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo

Tahun 2017-2022, khusus indikator kinerja Tahun 2019

Tabel 3.1.22

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sesuai RPJMD Provinsi Gorontalo 2017-2022

No Indikator Kinerja Capaian Tahun 2019 Capaian Tahun 2018

Target Realisasi Target Realisasi

1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 72,19 74,39 72,06 72,69

5. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan

Tidak ada

6. Penghargaan Nasional yang diterima Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Provinsi Gorontalo Tahun 2019

Tidak ada

7. Perjanjian kerjasama / MOU yang dilaksanakan oleh Dinas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo pada tahun

2019

1. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Provinsi Gorontalo dengan PT. UNILAB PERDANA dengan Nomor :

027/SPK/DLHK/20.2/II/2019

002/CA/WLN/II/2019

Tanggal 4 Pebruari 2019 tentang Perjanjian kerjasama dalam rangka

Analisis Kualitas Udara Ambien Melalui Metode Passive Sampler di Provinsi

Gorontalo.

2. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Provinsi Gorontalo dengan PT. WATER LABORATORY NUSANTARA

INDONESIA dengan Nomor :

660/DLHK.01/284/II/2019

Page 141: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 141

002/CA/WLN/II/2019

Tanggal 19 Pebruari 2019 tentang Perjanjian kerjasama dalam rangka

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Gorontalo.

3.1.8. URUSAN PENATAAN RUANG

1. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Provinsi Gorontalo

Meningkatkan Efesiensi, Efektifitas dan Akuntabilitas Pemanfaatan ruang

wilayah dan pengadaan tanah untuk pembangunan.

b. Sasaran dan Program

Tabel 3.1.23

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019

No Sasaran/Program

Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja

(Tujuan/Impact/Outcome)

Capaian Kinerja

Program

Tahun 2019

Capaian Kinerja

Program

Tahun 2018 Presentase

(%) Target

(%)

Realisasi

(%)

Target

(%)

Realisasi

(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=5/4*100)

1 Sasaran :

Pemanfaatan Ruang

Wilayah Daerah yang

Terencana dan

Terkendali Serta

Tersedianya Tanah

untuk Kebutuhan

Pembangunan

Persentasi Pemanfaatan

Ruang yang tidak sesuai

dengan Rencana Tata

Ruang Wilayah Provinsi

10 % 10,99 % 10 % 10,99 % 109,9 %

Program perencanaan,

pemanfaatan dan

pengendalian tata ruang

Jumlah Dokumen Rencana

Tata Ruang

1 Perda - Perda 1 Perda - Perda 0%

Jumlah Dokumen

Pemanfaatan Ruang

3 Dok 2 Dok 6 Dok - Dok 66,67%

Page 142: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 142

No Sasaran/Program

Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja

(Tujuan/Impact/Outcome)

Capaian Kinerja

Program

Tahun 2019

Capaian Kinerja

Program

Tahun 2018 Presentase

(%) Target

(%)

Realisasi

(%)

Target

(%)

Realisasi

(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=5/4*100)

Jumlah Laporan 6 Lap 7 Lap 6 Lap 6 Lap 117%

3 Program dan Kegiatan

Tabel 3.1.24

Realisasi Fisik Dan Keuangan Urusan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Provinsi Gorontalo

Tahun 2019

NO PROGRAM / KEGIATAN PAGU

(Rp)

REALISASI TAHUN 2019

REALISASI

TAHUN

2018

ANGGARAN KEU FISIK FISIK

(Rp) (%) (%) (%)

1

Program perencanaan,

pemanfaatan dan

pengendalian tata ruang

1.225.187.231 1.142.162.443 93,22 100 100

Kegiatan Pengendalian dan

evaluasi pemanfaatan ruang 560.000.000 523.929.100 93,56 100 100

Kegiatan Koordinasi pemanfaatan

dan legalisasi rencana umum dan

rencana rinci tata ruang

665.187.231 618.233.343 92,94 100 100

1.225.187.231 1.142.162.443 93,22 100 100

Page 143: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 143

1. Program perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang.

Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata ruang

mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp1.225.187.231,- dan realisasi

Rp 1.142.162.443,- atau 93,22%.

Outcome dari program ini adalah :

1) Jumlah dokumen rinci tata ruang, target 1 Perda dan realisasi 0 Perda.

2) Jumlah dokumen pemanfaatan dan legalisasi rencana umum dan

rencana rinci tata ruang, target 6 laporan dan realisasi 7 laporan.

a. Pelaksanaan Program

1) Kegiatan Pengendalian dan evaluasi pemanfaatan ruang.

Kegiatan pengendalian dan evaluasi pemanfaatan ruang

mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 560.000.000,- dan

realisasi Rp. 523.929.100,- atau 93,56%.

Output dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen pemanfaatan

ruang, target 3 laporan dan realisasi 2 laporan.

2) Kegiatan Koordinasi pemanfaatan dan legalisasi rencana umum

dan rencana rinci tata ruang.

Kegiatan Koordinasi Pemanfaatan dan Legalisasi Rencana Umum

dan Rencana Rinci Tata Ruang mendapatkan alokasi anggaran

sebesar Rp. 665.187.231,- dan realisasi Rp. 618.233.343,- atau

92,94%.

Output dari kegiatan ini adalah jumlah laporan dengan target 6

laporan dan realisasi 7 laporan.

4 Permasalahan dan Solusi

Tidak ada

5 Data berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 dan

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi

Gorontalo Tahun 2017-2022, khusus indikator kinerja Tahun 2019

Page 144: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 144

Tabel 3.1.25

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sesuai RPJMD Provinsi Gorontalo 2017-2022

No Indikator Kinerja

Capaian Tahun 2019 Capaian Tahun 2018

Target Realisasi Target Realisasi

1 Jumlah dokumen rencana tata

ruang 1 Perda -

1 Perda -

2 Jumlah Dokumen Pemanfaatan

Ruang

3 Dok 2 Dok 6 Dok - Dok

3

Jumlah laporan pemanfaatan

dan legalisasi rencana umum

dan rencana rinci tata ruang

6 Lap 2 Lap 6 Lap 7 Lap

6 Hal-hal lain yang perlu dilaporkan

Tidak adas

7 Penghargaan Nasional yang diterima Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Provinsi Gorontalo Tahun 2019

Untuk urusan penataan ruang, tidak ada penghargaan yang diraih pada

tahun 2019.

8 Perjanjian kerjasama / MOU yang dilaksanakan oleh Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo pada

tahun 2019

Untuk urusan Penataan Ruang tidak melaksanakan kerjasama dengan pihak

lain selama pelaksanaan pekerjaan pada tahun 2019.

Page 145: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 145

3.1.9. URUSAN PERTANAHAN

1. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Provinsi Gorontalo

Meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pemanfaatan ruang

wilayah dan pengadaan tanah untuk pembangunan

b. Sasaran dan Program

Tabel 3.1.26

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019

No Sasaran/Program

Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja

(Tujuan/Impact/Outcome)

Capaian Kinerja

Program

Tahun 2019

Capaian Kinerja

Program

Tahun 2018 Presentase

(%) Target

(%)

Realisasi

(%)

Target

(%)

Realisasi

(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=5/4*100

)

1 Sasaran : Pemanfaatan

Ruang Wilayah Daerah

yang terencana dan

terkendali serta

tersedianya tanah untuk

kebutuhan pembangunan

Persentase pemanfaatan

ruang yang tidak sesuai

dengan rencana tata ruang

provinsi

Program Penyediaan

Lahan Untuk Kepentingan

Umum

Jumlah Bidang Tanah yang

tersedia untuk Pembangunan

22 Bidang

Tanah

60 Bidang

Tanah

22 Bidang

Tanah

84 Bidang

Tanah 273%

Page 146: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 146

2. Program dan Kegiatan

Tabel 3.1.27

Realisasi Fisik Dan Keuangan Urusan Pertanahan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Provinsi Gorontalo Tahun 2019

NO PROGRAM / KEGIATAN PAGU

(Rp)

REALISASI TAHUN 2019

REALISASI

TAHUN

2018

ANGGARAN KEU FISIK FISIK

(Rp) (%) (%) (%)

1

Program Penyediaan

Lahan Untuk

Kepentingan Umum

20.157.228.000 18.899.216.221 93,76 100 100

Kegiatan pelaksanaan

pengadaan tanah 20.157.228.000 18.899.216.221 93,76 100 100

20.157.228.000 18.899.216.221 93,76 100 100

1) Program Penyediaan Lahan Untuk Kepentingan Umum

Outcome dari program ini adalah Jumlah Bidang Tanah yang tersedia

untuk pembangunan

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah

Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah mendapatkan alokasi

anggaran sebesar Rp. 20.157.228.000,- dan realisasi sebesar

Rp. 18.899.216.221,- atau 93,76%.

Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Bidang Tanah yang

tersedia untuk Pembangunan. Target ditahun 2019 adalah 22

bidang tanah dan realisasi 60 bidang tanah.

Page 147: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 147

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

Adapun permasalahan yang ditemukan pada pelaksanaan kegiatan untuk

urusan pertanahan terdapat pada Penyusunan Dokumen Perencanaan

Perubahan dan Aprasial belum dilaksanakan dan masih dilakukan identifikasi

dan Verifikasi dokumen kepemilikan karena masih terkendala dengan

administrasi.

Solusi :

Adapun solusi yang akan dilaksanakan yaitu Menunggu hasil Dokumen

perubahan Perencanaan dan Aprasial serta hasil Verifikasi dokumen

kepemilikan tanah kemudian akan dibayarkan.

4. Data berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 dan

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi

Gorontalo Tahun 2017-2022, khusus indikator kinerja Tahun 2019

Tabel 3.1.28

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sesuai RPJMD Provinsi Gorontalo 2017-2022

No Indikator Kinerja Capaian Tahun 2019 Capaian Tahun 2018

Target Realisasi Target Realisasi

1 Jumlah Bidang

Tanah yang tersedia

untuk Pembangunan

22 Bidang

Tanah

60 Bidang

Tanah

22 Bidang

Tanah

84 Bidang

Tanah

5. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan

Tidak ada

6. Penghargaan yang pernah diraih oleh Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Provinsi Gorontalo Tahun 2019

Page 148: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 148

Untuk Urusan Pertanahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Trovinsi Gorontalo tidak ada penghargaan yang diraih selama tahun 2019.

7. Kerjasama/MOU yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo Tahun 2019

Untuk Urusan Pertanahan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Provinsi Gorontalo tidak melaksanakan kerjasama dengan pihak lain selama

pelaksanaan kegiatan pada tahun 2019.

3.1.10. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa dan Adm. Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi

Gorontalo

- Meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Page 149: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 149

b. Sasaran dan Program

Tabel 3.1.29

Target dan Realisasi Indikator Kinerja

Tahun 2019

No Sasaran/Program

Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja

(Tujuan/Impact/Outcome)

Capaian Kinerja

Program

Tahun 2019

Capaian Kinerja

Program

Tahun 2018 Presentase

(%) Target

(%)

Realisas

i

(%)

Target

(%)

Realisas

i

(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=5/4*100

)

1 Sasaran :

Terlaksananya fasilitasi

pelayanan penerbitan

Dokumen Administrasi

Kependudukan

Pencapil serta rencana

pelayanan

pemanfaatan data

kependudukan oleh

lembaga pengguna di

provinsi

Persentase peningkatan

SKPD Provinsi yang

memanfaatkan data

kependudukan

20 % 20 % 40 % 40 % 100 %

Program : Penataan

Administrasi

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

Persentase aparatur

pengelola kependudukan dan

pencatatan sipil di

Kabupaten/Kota yang

diberikan peningkatan

kualitas

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Page 150: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 150

2. Program dan Kegiatan

Tabel 3.1.30

Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Administrasi Kependudukan dan

Catatan Sipil Tahun 2019

NO PROGRAM / KEGIATAN PAGU

(Rp)

REALISASI TAHUN 2019

REALISASI

TAHUN

2018

ANGGARAN KEU FISIK FISIK

(Rp) (%) (%) (%)

1 Program Penataan Administrasi

Kependudukan dan Pencatatan

Sipil (DAK)

1.734.644.000,00

1.689.488.052,00

97,40 % 100 % 100 %

Pembinaan Administrasi

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

(DAK)

- - - - 100

Kegiatan Bimbingan Teknis

Pengelolaan Administrasi

Kependudukan Bagi Aparat

Kabupaten/Kota (DAK)

400.666.000,00 393.820.915,00 98,29 % 100 % 100 %

Kegiatan Pelaksanaan Penerbitan

KTP-el di Kabupaten/Kota (DAK)

43.984.000,00 41.966.900,00 95,41 % 100 % 100 %

Kegiatan Pengelolaan Sistem

Informasi Administrasi

Kependudukan (SIAK) (DAK)

61.365.000,00 61.282.000,00 99,86 % 100 % 100 %

Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi

Penyelenggaraan Pelayanan

Administrasi Kependudukan (DAK)

422.726.000,00 421.604.035,00 99,73 % 100 % 100 %

Kegiatan Pembinaan Kebijakan

Administrasi Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

805.903.000,00 770.814.202,00 95,65 % 100 % 100 %

Bimbingan Teknis Peningkatan - - - - 100%

Page 151: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 151

NO PROGRAM / KEGIATAN PAGU

(Rp)

REALISASI TAHUN 2019

REALISASI

TAHUN

2018

ANGGARAN KEU FISIK FISIK

(Rp) (%) (%) (%)

Kapasitas Aparatur Kab./Kota dalam

mewujudkan Pelayanan Pencatatan

Sipil yang Prima

Sosialisasi Peningkatan Pelayanan

Pencatatan Sipil bagi Aparat

Desa/Kelurahan

- - - - 100%

Rapat Koordinasi Pencapaian Target

Nasional Akta Kelahiran Anak Usia 0 -

18 Tahun

- - - - 100%

JUMLAH 1.734.644.000,00 1.689.488.052,00 97,40 % 100 % 100 %

3. Permasalahan dan Solusi

Tidak ada

4. Data Berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022 dan

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Adm.

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo tahun 2017-

2022, Khusus Indikator Kinerja Tahun 2019

Page 152: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 152

Tabel 3.1.31

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Administrasi Kependudukan

dan Catatan Sipil

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Adminduk Capil

Provinsi Gorontalo Tahun 2019

Sesuai RPJMD Provinsi Gorontalo 2017-2022

No Indikator Kinerja Capaian Tahun 2019 Capaian Tahun 2018

Target Realisasi Target Realisasi

1

Ketersediaan database kependudukan

skala provinsi 2 Dokumen 2 Dokumen

5. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan

Untuk tahun 2019 tidak mendapatkan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU)

6. Penghargaan Nasional yang diterima Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa dan Adm. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Provinsi Gorontalo Tahun 2019

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Adm. Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo tidak menerima penghargaan di tahun

2019.

7. Perjanjian Kerjasama/MOU yang dilaksanakan oleh Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Adm. Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo pada tahun 2019

Pada Tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Administrasi

Kependudukan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo untuk urusan Administrasi

Kependudukan dan Pencatatan sipil tidak menerima dana untuk Tugas

Pembantu dan Dekon.

Page 153: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 153

3.1.11. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan yang akan dicapai Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo

- Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender serta upaya

perlindungan perempuan dan tindak kekerasan

- Meningkatkan kualitas hidup dan pemenuhan hak-hak perempuan dan

anak

b. Sasaran dan Program

Tabel 3.1.32

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019

NO

Sasaran / Program

Pembangunan Daerah

Indikator kinerja

(tujuan / Impact

/Outcome)

Capaian Kinerja

Program Tahun 2019

Capaian Kinerja

Program Tahun 2018

Presentase

(%)

Target Realisasi Target Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8=5/4*100

1.

Meningkatknya

kesetaraan dan keadilan

gender dalam

pembangunan

Program Peningkatan

Kualitas Hidup

Perempuan dan

Penguatan Kelembagaan

PUG

Persentase

Perempuan yang

mendapatkan

penguatan

kapasitas

kepemimpinan dan

ekonomi

0,02% 0,02% 0,02% 100%

Persentase ARG

dalam APBD 1,00%

1,00% 1,00% 100%

2.

Meningkatnya kualitas

dan pemenuhan hak

perempuan dan anak

Page 154: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 154

NO

Sasaran / Program

Pembangunan Daerah

Indikator kinerja

(tujuan / Impact

/Outcome)

Capaian Kinerja

Program Tahun 2019

Capaian Kinerja

Program Tahun 2018

Presentase

(%)

Target Realisasi Target Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8=5/4*100

Program Pemenuhan Hak

Perempuan dan Anak

serta Peningkatan

Perlindungan Perempuan

dan Anak

Persentase Forum

Anak yang dibentuk

serta lembaga

Layanan

Perlindungan (Pusat

Pelayanan Terpadu)

yang aktif

70% 70% 95%

2. Program dan Kegiatan

Tabel 3.1.33

Realisasi Fisik Dan Keuangan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

Tahun 2019

REALISASI TAHUN 2019

REALISASI

TAHUN 2018

NO PROGRAM / KEGIATAN PAGU ANGGARAN KEU FISIK FISIK

(%) (Rp.) (Rp.) (%) (%)

1. Program Peningkatan

Kualitas Hidup Perempuan

dan Penguatan Kelembagaan

PUG

914.510.000 900.728.423 98.49 100 95,60

a. Pemberian Bantuan Usaha

untuk Perempuan Kepala

Keluarga (PEKKA) melalui

Industri Rumah Tangga

345.000.000 340.751.690 98.77 100 97,90

b. Rembug DUDI (Dunia Usaha

Dunia Industri)

250.000.000 242.905.666 97.16 100 -

c. Pelayanan Data SIGA Daerah

(Sistem Informasi Gender dan

Anak)

319.510.000 317.071.067 99.24 100 90,01

Page 155: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 155

REALISASI TAHUN 2019

REALISASI

TAHUN 2018

NO PROGRAM / KEGIATAN PAGU ANGGARAN KEU FISIK FISIK

(%) (Rp.) (Rp.) (%) (%)

2. Program Pemenuhan Hak

Hidup Permpuan dan Anak

Serta Peningkatan

Perlindungan Perempuan

dan Anak

651.400.000 637.210.847 97.82 100 98.66

a. Advokasi Implementasi

Pencapaian Kab/Kota Layak Anak

200.000.000 197.036.280 98.52 100 99,10

b. Layanan Perlindungan Khusus

Anak

125.000.000 123.690.620 98.95 100 99,80

c. Penguatan Kapasitas Lembaga

Layanan Perlindungan

Perempuan dan Anak

200.000.000 190.138.947 95.07 100 95,00

d. Pemberian Edukasi kepada

para phak sebagai upaya

Pencegahan Kekerasan terhadap

Perempuan

126.400.000 126.345.000 99.96 100 99,00

TOTAL 1.565.910.000 1.537.939.270 98.21 99 97.80

1) Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Penguatan

Kelembagaan PUG

Outcome dari program ini adalah Persentase perempuan yang

mendapatkan penguatan kapasitas kepemimpinan dan ekonomi

a. Pelaksanaan Program

1. Pemberian Bantuan Usaha Untuk Perempuan Kepala Keluarga

(PEKKA) Melalui Usaha Industri Rumah Tangga

Output dari kegiatan ini adalah :

- Jumlah bantuan Usaha Kepada PEKKA sebanyak 39 PEKKA

melalui bantuan peralatan dan bahan pembuatan kue

Page 156: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 156

- Terlaksananya Bimtek Peningkatan Usaha Target di 6 Kab/Kota

bagi peneriman bantuan sebanyak 39 PEKKA

2. Rembug DUDI (Dunia Usaha dan Dunia Industri) untuk

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Dunia Usaha dan Dunia

Industri (DUDI) yang mendukung pembangunan daerah, target

kinerja tahun 2019 sebanyak 10 Dudi dengan realisasi capaian

sebanyak 9 Dudi.

3. Penyediaan data SIGA Daerah (Sistem Informasi Gender dan

Anak)

Output dari kegiatan ini adalah :

- Telaksananya pelatihan dan bimbingan teknis Sistem Aplikasi

SIGA Berbasis Web sebanyak 1 kegiatan

- Tersedianya data update SIGA tahun 2019

2) Program Pemenuhan Hak Hidup Permpuan dan Anak Serta Peningkatan

Perlindungan Perempuan dan Anak

Outcome dari program ini adalah Persentase forum anak yang dibentuk

serta lembaga layanan perlindungan yang aktif.

a. Pelaksanaan Program

1. Bimbingan Teknis Implementasi Pencapaiaan Kab/Kota Layak

anak

Output dari kegiatan ini adalah jumlah kab/kota yang di advokasi

melalui pelaksanaan KLA.

2. Pemberian Layanaan Perlindungan Khusus Anak

Output dari kegiatan ini adalah tersedianya layanaan

pendamping kepada anak korban tindakan kekerasan sebanyak

25 Anak tersebar di seluruh kabupaten/kota.

3. Penguatan Kapasitas Lembaga Layaan PerlindunganPerempuan

dan Anak

Page 157: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 157

Output dari kegiatan ini adalah jumlah lembaga Layanaan

Perempuan dan anak KorbanTindakan Kekerasan Target Kinerja

sebanyak 1 Lembaga P2TP2A.

3. Permasalahan dan Solusi

a. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Penguatan

Kelembagaan PUG

Permasalahan :

- Keterbatasan personil yang memahami analisis gender serta lemahnya

kebijakan perencaan dalam mendukung proses Anggaran Responsif

Gender (ARG)

- Belum memadainya ketersedaian data terpilah di beberapa OPD yang

menjadi sumber data Perencanaan Penganggaran Responsif Gender

(PPRG)

- Kurangnya pendampingan terhadap bantuan PEKKA yang diterima

- Permohonan bantuan PEKKA melalui proposal yang diajukan setiap

tahun terus meningkat

Solusi :

- Mengalokasikan anggaran untuk pelatihan-pelatihan teknis terkait

analisis gender serta mendorong komitmen kebijakan perencanaan

dalam mendukung proses Anggaran Responsif Gender (ARG)

- Mendorong komitmen/kesepakatan bersama dan tindaklanjut

pimpinan SKPD dalam upaya penyediaan data terpilah yang menjadi

sumber data Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

- Meningkatan pengawasan terhadap pendamping bantuan PEKKA

- Mendorong pelibatan kabupaten/kota untuk mengalokasikan anggaran

terhadap PEKKA

b. Program Pemenuhan Hak Hidup Permpuan dan Anak Serta Peningkatan

Perlindungan Perempuan dan Anak

Permasalahan :

- Kurangnya SDM dalam penanganan Anak Korban kekerasan

Page 158: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 158

- Lemahnya peran Lembaga layanan perlindungan Perempuan dan

Anak

- Kurangnya peran stakeholder baik jumlah maupun kualitas yang

memperoleh edukasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan

Solusi :

- Melaksanakan dukungan perangkat Daerah (OPD) dalam pemenuhuan

hak anak dan perempuan

- Mengimplementasikan perlindungan anak dan terpadu berbasis

masyarakat bersama-sama dengan Kabupaten/Kota

- Mendorong peran aktif dan kualitas layanan lembaga terhadap anak

dan perempuan korban tindak kekerasan

- Meningkatkan kegiatan pencegahan tindak kekerasan serta sosialisasi

kekerasaan terhadap perempuan dan anak di masyarakat melalui

media masa

4. Data Berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022 dan

Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022, khusus indikator kinerja

tahun 2019

Tabel 3.1.34

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi

Gorontalo Tahun 2019

Sesuai RPJMD Provinsi Gorontalo 2017-2022

No Indikator Kineja

Capaian Tahun 2019 Capaian Tahun 2018

Target Realisasi Target Realisasi

1

Persentase Perempuan yang mendapatkan

penguatan kapasitas kepemimpinan dan

ekonomi

50 39 0.02% 0.02%

2 Persentase ARG dalam APBD 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%

Page 159: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 159

5. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan

Tidak ada

6. Penghargaan Nasional yang diterima oleh Dinas Sosial,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi

Gorontalo tahun 2019

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi

Gorontalo tidak menerima penghargaan nasional ditahun 2019.

7. Perjanjian kerjasama/MOU yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial

Provinsi Gorontalo pada tahun 2019

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi

Gorontalo tidak melakukan kerjasama/MOU apapun ditahun 2019.

3.1.12. URUSAN SOSIAL

1) DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

ANAK PROVINSI GORONTALO

1. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan yang akan dicapai Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo

- Meningkatkan kemampuan keluarga miskin dan rentan dalam

memenuhi kebutuhan dasar

- Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial bagi fakir miskin

dan kelompok rentan lainnya.

- Meningkatkan kemampuan penduduk miskin, anak, penyandang

disabilitas, lanjut usia, dan kelompok marjinal lainnya dalam

pemenuhan hak dasar

Page 160: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 160

b. Sasaran dan Program

Tabel 3.1.35

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019

NO

Sasaran / Program

Pembangunan Daerah

Indikator kinerja (tujuan

/ Impact /Outcome)

Capaian Kinerja Program

Tahun 2019

Capaian Kinerja

Program Tahun

2018

Presentase

(%)

Target Realisasi Target Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8=5/4*100

1. Meningkatnya kapasitas

dan keterampilan

keluarga miskin dan

rentan melalui

pendampingan dan

penyediaan kebutuhan

dasar;

Persentase (%) keluarga

miskin dan rentan yang

mendapatkan layanan

bantuan sosial

pemenuhan dasar.

60% 70% 60% 0% 130%

Program Penanganan Fakir

Miskin

Persentase (%) fakir miskin

yang mendapatkan layanan

sosial

60% 70% 60% 60% 100%

2. Meningkatnya kapasitas

sumber daya manusia

(SDM) dan Lembaga

Kesejahteraan sosial

(LKS) dalam

penyelenggaraan

Kesejahteraan Sosial;

Persentase (%)

pemberdayaan sosial bagi

PSKS

80% 80% 75% 75% 100%

Program Pemberdayaan

Sosial.

1. Persentase PSKS yang yang

mampu di berdayakan.

2. Jumlah lokasi Komunitas

Adat Terpencil (KAT) yang

memperoleh bantuan sosial.

80%

1 Lokasi

80%

1 Lokasi

75%

1 Lokasi

75%

2 Lokasi

100%

100%

3 Meningkatnya

perlindungan dan

layanan jaminan sosial

bagi fakir miskin dan

kelompok rentan

lainnya.

Persentase (%)

pemenuhan kebutuhan

dasar bagi korban

bencana alam dan sosial

serta jaminan sosial.

95%

95%

90%

90%

100%

Page 161: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 161

NO

Sasaran / Program

Pembangunan Daerah

Indikator kinerja (tujuan

/ Impact /Outcome)

Capaian Kinerja Program

Tahun 2019

Capaian Kinerja

Program Tahun

2018

Presentase

(%)

Target Realisasi Target Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8=5/4*100

Program Perlindungan dan

Jaminan Kesejahteraan

Sosial

1. Persentase (%)

pemenuhan kebutuhan

dasar korban bencana

alam dan sosial serta

jaminan sosial keluarga.

2. Jumlah rumah tangga

miskin yang memperoleh

bantuan sosial / pangan

non tunai

95%

35.000

95%

32.000

90%

35.000

90%

32.000

100%

92%

4 Meningkatnya

kemampuan penduduk

miskin, anak,

penyandang disabilitas,

lanjut usia, dan

kelompok marjinal

lainnya dalam

pemenuhan hak dasar

Persentase (%) penduduk

miskin, anak, penyandang

disabilitas, lanjut usia,

dan

kelompok marjinal lainnya

yang

mendapatkan rehabilitasi

sosial.

85% 80% 80% 75% 93.75%

Program Rehabilitasi Sosial Persentase (% ) PMKS anak,

lanjut usia terlantar,

penyandang disabilitas, dan

PMKS lainnya yang

memperoleh layanan

rehabilitasi sosial dalam

lembaga dan LKS termasuk

layanan KPO.

85% 80% 80% 75% 93.75%

Program pelayanan

administrasi perkantoran,

sarana prasarana dan SDM

Aparatur.

% meningkatnya pelayanan

administrasi perkantoran,

sarana prasarana dan SDM

Aparatur

85% 85% 80% 80% 100%

Program Peningkatan

Perencanaan, Evaluasi dan

Pelaporan

% meningkatnya koordinasi

perencanaan, pelaksanaan

dan pelaporan program dan

anggaran

85% 85% 83% 83% 100%

Page 162: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 162

2. Program dan Kegiatan

Tabel 3.1.36

Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Sosial

Tahun 2019

NO

PROGRAM / KEGIATAN

PAGU (Rp)

REALISASI 2019

REALISASI

TAHUN

2018

ANGGARAN KEU FISIK FISIK

(Rp) (%) (%)

1. Program Penanganan Fakir

Miskin 250.000.000 243.846.092 97,54 100 96.63

Penanganan Fakir Miskin

Perdesaan - - - - 99,70

Penanganan Fakir Miskin

Perkotaan - - - - 98,50

Penanganan Fakir Miskin

Wilayah Pesisir 250.000.000 243.846.092 97,54 100 91,60

2. Program Pemberdayaan

Sosial 1.692.969.000 1.654.532.048 97,73 100 86.66

Pemberdayaan Sosial Fakir

Miskin 320.000.000 304.451.938 95,14 100 98,10

Kepahlawanan, Keperintisan,

Kesetiakawanan, dan Restorasi

Sosial (K3RS)

297.000.000 290.000.000 97,64 100 96,00

Pengelolahan Sumber Dana

Bantuan Sosial (PSDBS) 100.000.000 89.754.200 89,75 98 0.00

Pemberdayaan sosial Komunitas

Adat Terpencil (KAT) 354.769.000 350.905.000 98,91 100 91,00

Pemberdayaan Melalui

Kemitraan Sosial 150.000.000 149.771.750 99,85 100 100

Pembinaan Organisasi

Kesejahteraan Sosial 150.000.000 148.449.160 98,97 100 100

Pemberdayaan Tenaga

Kesejahteraan Sosial Masyarakat

(TKSM)

321.200.000 321.200.000 100 100 100

Page 163: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 163

NO

PROGRAM / KEGIATAN

PAGU (Rp)

REALISASI 2019

REALISASI

TAHUN

2018

ANGGARAN KEU FISIK FISIK

(Rp) (%) (%)

3.

Program Perlindungan dan

Jaminan Kesejahteraan

Sosial

2.253.800.000 2.210.846.923 98,09 100 99.70

Perlindungan Sosial Korban

Bencana Sosial 593.800.000 592.259.816 99,74 100 99,98

Perlindungan Jaminan Sosial

Keluarga dan Pendataan PMKS 1.350.000.000 1.340.045.940 99,26 100 99,98

Perlindungan Sosial Korban

Bencana Alam

310.000.000 278.541.167 89,85 98 96.98

4. Program Rehabilitasi Sosial 1.312.260.000 1.281.585.826 97,66 100 98.24

Rehabilitas Sosial Tuna Sosial

dan KPO 175.000.000 158.254.500 90,43 98 98,90

Rehabilitas Sosial Penyandang

Disabilitas 300.000.000 294.328.929 98,11 100 99,00

Pelayanan Sosial Lanjut Usia 125.000.000 124.966.710 99,97 100 99,99

Pelayanan Kesejahteraan Sosial

bagi PMKS Anak 579.260.000 572.335.687 98,80 100 99,98

Sosialisasi bahaya

penyalahgunaan Napza 133.000.000 131.700.000 99,02 100 -

5.

Program Peningkatan

Perencanaan, Evaluasi dan

Pelaporan

839.600.000 829.550.814 98.80 100 98,79

Penatausahaan dan Laporan

Keuangan SKPD 120.000.000 113.375.000 94.48 100 97,10

Perencanaan, Kordinasi,

Monitoring Evaluasi dan

Pelaporan

619.600.000 617.060.148 99.59 100 98,90

Koordinasi Penyaluran Bantuan

Pangan non Tunai (RASTRA) 100.000.000 99.115.666 99.12 100 85,00

Page 164: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 164

NO

PROGRAM / KEGIATAN

PAGU (Rp)

REALISASI 2019

REALISASI

TAHUN

2018

ANGGARAN KEU FISIK FISIK

(Rp) (%) (%)

6

Program Pelayanan

Administrasi Sarana dan

Prasaranana dan SDM

Aparatur

1.845.000.000 1.702.076.537 92.25 98 97.73

Pelayanan Jasa Administrasi

Perkantoran 480.000.000 409.638.187 85.34 96.32 95,00

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Perkantoran 1.245.000.000 1.198.854.750 96.29 98.27 99,80

Peningkatan Kapasitas SDM

Aparatur 120.000.000 93.583.600 77.99 100 98,00

Jumlah 8.193.629.000 7.922.438.240 96.69 100 100

1) Program Penanganan Fakir Miskin

Outcome dari program ini adalah Persentase (%) fakir miskin yang

mendapatkan layanan bantuan sosial KUBE

a. Pelaksanaan Program

1. Penanganan Fakir Miskin Wilayah Pesisir

Output dari kegiatan ini adalah :

- Terlaksanya kegiatan sosialisasi Pemberdayaan Fakr

Miskin melalui Usaha Ekonom Masyarakat Produktif di

Wilayah Pesisir sebanyak 200 penerima UEP

- Terselenggaranya kegiatan bimbingan & Motivasi

Usaha Ekonomi Masyarakat Produktif sebanyak 200

penerima UEP

- Terlaksanaya kegiatan identifikasi, verifikasi,

monitoring & evaluasi di Kab Se-Provinsi Gorontalo

sebanyak 3 kegiatan

Page 165: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 165

2) Program Pemberdayaan Sosial

Outcome dari program ini adalah Jumlah cakupan layanan terhadap

pemberdayaan masyarakat miskin dan KAT

a. Pelaksanaan Program

1. Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin

Output dari kegiatan ini adalah :

- Terlaksanaya kegiatan bimbingan teknis dan motivasi

sosial Usaha ekonomi Masyarakat Produktif sebanyak 325

Orang

- Terlaksanya kegiatan sosialisasi pemberdayaan fakir

miskin melalui UEP Perkotaan sebanyak 100 Orang

- Terlaksanya kegiatan sosialisasi pemberdayaan fakir

miskin melalui UEP Perdesaan sebanyak 200 Orang

- Terlaksanaya Identifikasi, Verifikasi, Monitoring & Evaluasi

di Kab Se-Provinsi Gorontalo sebanyak 3 kegiatan

2. Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi

Sosial (K3RS)

Output dari kegiatan ini adalah :

- Terlaksanya kegiatan hari-hari besar nasional dan provinsi

yang dilaksanakan sejumlah 5 kegiatan yakni

penyelenggaraan Kegiatan Hari Patriotik 23 Januari 1942,

Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Hari Pahlawan 10

November 1945 dan Olimpiade kebangsaan dalam rangka

Hari Kesetiakawanan Nasional (HKSN)

- Penyaluran tali asih kepada Keluarga Pahlawan Perintis

Kemerdekaaan sebanyak 18 orang, dan keluarga para

veteran sebanyak 76 orang

3. Pengelolahan Sumber Dana Bantuan Sosial (PSDBS)

Output dari kegiatan ini adalah :

- Terlaksananya pengawasan kegiatan undian gratis

berhadiah dan kegiatan pengumpulan barang

Page 166: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 166

- Tersosialisasinya program PSDBS kepada masyrakat

sebanyak 9 kegiatan

4. Pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Output dari kegiatan ini adalah :

- Terlaksanya pembangunan sejumlah 1 unit rumah ibadah

berlokasi Desa Tenilo Kecamatan Tilamuta Kabupaten

Boalemo

- Tersedianya prasarana rumah ibadah sejumlah 1 paket

yang dialokasikan pada rumah ibadah di Desa Tenilo

Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo

- Terlaksanya pembangunan 1 unit bak penampungan air di

pemukiman KAT di Desa Polahenti Kecamatan Sumalata

Kabupaten Gorontalo Utara

5. Pemberdayaan Melalui Kemitraan Sosial

Output dari kegiatan ini adalah jumlah penyaluran bantuan

sarana prasarana WKSBM sebanyak 10 WKSBM dengan lokasi

kegiatan menyebar di kab/kota se Provinsi Gorontalo.

6. Pembinaan Organisasi Kesejahteraan Sosial

Output dari kegiatan ini adalah :

- Terselengaranya penyaluran bantuan pengembangan

kapasitas karang taruna melalui UEP sejumlah 2 karang

taruna

- Terlaksananya bantuan operasional sarana dan prasarana

bagi karang taruna sejumlah 2 karang taruna

- Terlaksananya bantuan operasional sarana dan prasarana

bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sejumlah 2

(LKS)

7. Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat

(TKSM)

Output dari kegiatan ini adalah Penyaluran bantuan TKSK

melalui tali asih sebanyak 77 Orang serta bantuan TKSK

Page 167: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 167

berprestasi Tk. Provinsi sebanyak 1 paket berupa hadiah

dalam bentuk uang dan lokasi kegiatan Kota Gorontalo.

3) Program Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial

Outcome dari program ini adalah Persentase (%) pemenuhan

kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial serta jaminan

sosial keluarga

a. Pelaksanaan Program

1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial

Output dari kegiatan ini adalah :

- Bantuan Stimulan Korban Bencana Sosial Kebakaran

sebanyak 3 lokasi yaitu di Kabupaten Boalemo, Kabupaten

Pohuwato dan Kabupaten Gorontalo Utara

- Jumlah lokasi monev keserasian dan desa berketahanan

sosial sebanyak 4 lokasi yaitu di Kabupaten

Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo dan

Kabupaten Gorontalo Utara

- Pendampingan kegiatan bakti sosial NKRI Peduli secara

roadshow di seluruh kabupaten/kota. Bentuk kegiatan ini

adalah penyaluran bantuan sosial dan pasar murah

dengan melibatkan beberapa OPD yang terkait.

2. Perlindungan Jaminan Sosial Keluarga dan Pendataan PMKS

Output dari kegiatan ini adalah :

- Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi dalam pengelolaan basis

data PMKS

- Jumlah KPM yang menerima penyaluran Bantuan Sosial

dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNTD)

sebanyak 32.000 KPM

3. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

Output dari kegiatan ini adalah :

Page 168: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 168

- Pelaksanaan sejumlah kegiatan simulasi penanggulangan

bencana oleh masyarakat Kampung Siaga Bencana

sebanyak 2 lokasi

- Penyaluran bantuan lauk pauk sejumlah 1 paket serta

operasional pelayanaan dapur umum

- Peningkatan kapasitas & pengerahan Taruna Siaga

Bencana (TAGANA)

- Pendampingan, monitoring dan evaluasi kegiatan

4) Program Rehabilitasi Sosial

Outcome dari program ini adalah Persentase (% ) PMKS anak, lanjut

usia terlantar, penyandang disabilitas, dan PMKS lainnya yang

memperoleh layanan rehabilitasi sosial dalam lembaga dan LKS

termasuk layanan KPO

a. Pelaksanaan Program

1. Rehabilitas Sosial Tuna Sosial dan KPO

Output dari kegiatan ini adalah :

- penyaluran bantuan stimulan usaha ekonomi produktif

(UEP) BWBLP sebanyak 13 Orang dengan jenis bantuan

berupa usaha Ekonomi Produktif ( UEP ) Perbengkelan,

Dagang Kecil, Meubel bagi mantan Narapidana yang

berlokasi di Kabupaten Pohuwato

- penyaluran bantuan stimulan usaha ekonomi produktif

(UEP) bagi KTK sebanyak 13 Orang dengan jenis usahan

alat dan bahan membuat Kue, Tukang Jahit, Peternakan,

Tani Lahan Kering dan Dagang Kecil lokasi Kabupaten

Gorontalo Utara, Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo

- Jumlah Bantuan Remisi BWBLP sebanyak 14 Orang Lokasi

Kota Gorontalo

- Terlaksananya Bimbingan Motivasi Sosial dan

Kewirausahaan KTK di Kota Gorontalo, Kab. Gorontalo dan

Kab. Gorontalo Utara

Page 169: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 169

- Terlaksananya Bimbingan Motivasi Sosial dan

Kewirausahaan BWBLP di Kabupaten Pohuwato

2. Rehabilitas Sosial Penyandang Disabilitas

Output dari kegiatan ini adalah :

- Jumlah bantuan bagi Penyandang Disabilitas Berat

(ASPDB) sebanyak 20 orang berupa bantuan

permakanan/kebutuhan dasar di Kota Gorontalo dan Kab.

Bone Bolango

- Jumlah bantuan Alat Fisik Penyandang disabilitas Berat

sebanyak 15 Orang tersebar di kab/Kota

- Jumlah bantuan kebutuhan dasar Lembaga Kesejahteraan

Sosial (LKS)/Panti Disabilitas kepada 2 Lembaga di

Kabupaten Boalemo

3. Pelayanan Sosial Lanjut Usia

Output dari kegiatan ini adalah Penanganan lanjut usia

terlantar untuk memperoleh layanan rehabilitasi sosial,

melalui:

- Jumlah tersalurnya bantuan Permakanan dan Kebutuhan

Dasar Lanjut Usia Penghuni Panti Kepada 1 LKS dengan

lokasi kegiatan di Kabupaten Gorontalo

- Jumlah tersalurnya bantuan kebutuhan dasar/permakanan

lanjut usia miskin/terlantar 50 Orang lokasi kegiatan di

Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango

4. Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS Anak

Output dari kegiatan ini adalah :

- Jumlah tersalurnya bantuan Permakanan Kepada 42 LKSA

dengan lokasi kegiatan menyebar di Kab/Kota

- Jumlah tersalurnya bantuan Permakanan Kepada 1

Lembaga Ummu Syahidah dengan lokasi kegiatan di Kota

Gorontalo

Page 170: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 170

- Jumlah bantuan operasional sekretariat Lembaga Ummu

Syahidah Kota Gorontalo sebanyak 1 paket/secretariat

- Jumlah bantuan Sarana Prasarana Lembaga Ummu

Syahidah Kota Gorontalo sebanyak 1 paket

- Terlaksananya Peringatan Sehari Bersama Anak / One Day

For Children bagi 250 anak

5) Program Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Outcome dari program ini adalah Persentase pelaksanaan

perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan

a. Pelaksanaan Program

1. Penatausahaan dan Laporan Keuangan SKPD

Output dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen laporan

pengelolaan keuangan yang disusun sebanyak 1 dokumen

laporan.

2. Perencanaan, Kordinasi, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Output dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen perencanaan

yang dihasilkan sebanyak 5 Dokumen perencanaan.

3. Koordinasi Penyaluran Bantuan Pangan non Tunai (RASTRA)

Output dari kegiatan ini adalah Jumlah kegiatan koordinasi

penyaluran bantuan pangan non-tunai (Rastra) sebanyak 1

kegiatan.

6) Program Pelayanan Administrasi Sarana dan Prasaranana dan

SDM Aparatur

Outcome dari program ini adalah Persentase peningkatan layanan

administrasi, sarana prasarana dan SDM aparatur

a. Pelaksanaan Program

1. Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran

Output dari kegiatan ini adalah jumlah pelayaan jasa dan

administrasi Perkantoran tahun 2019 sebesar 1 paket

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Page 171: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 171

Output dari kegiatan ini adalah jumlah sarana dan prasarana

yang diadakan sebanyak 1 paket

3. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

Output dari kegiatan ini adalah jumlah sdm aparatur yang

mengikuti pelaihan dan bimbingan teknis sebanyak 7 orang.

3. Permasalahan dan Solusi

a. Program Pemberdayaan Sosial

Permasalahan :

1) Jumlah proposal permohonan bantuan sosial seperti UEP/KUBE

serta bantuan sosial uang kepada veteran dan keluarga pahlawan

melebihi volume bantuan sosial yang teralokasi pada DPA tahun

anggaran 2019

2) Kurangnya monitoring dan evaluasi penerima bantuan sosial oleh

pendamping UEP/KUBE dalam rangka peningkatan kapasitas

penerima dalam mendayagunakan bantuan sosial yang diterima

3) Kurangnya dukungan program/kegiatan penunjang (bimbingan

lanjut, infrastruktur penunjang di lokasi KAT) dari kabupaten/kota

guna kesinambungan program/kegiatan yang dilaksanakan

4) Kurangnya evaluasi peran PSKS dalam pendampingan

pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan sosial kepada

masyarakat

5) Permohonan bantuan yang terelaisasi hanya kurang lebih 10%

dari jumlah proposal dari kelompok masyarakat /Organisasi

Masyarakat yang diterima

6) Kurangnya pembinaan terhadap pilar-pilar sosial terutama karang

taruna yang berada di 729 desa/kelurahan

Solusi :

1) Mendoromg kerjasama/partisipasi kabupaten/kota maupun swasta

untuk mengalokasikan kegiatan-kegiatan bantuan sosial seperti

UEP/KUBE termsuk kegiatan-kegiatan penunjang seperti jalan

akses, gapura di lokasi Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Page 172: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 172

2) Meningkatan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

seperti TKSK sebagai pendamping penerima bantuan sosial

UEP/KUBE dalam mendayagunakan bantuan sosial yang diterima

3) Kelengkapan dokumen teknis telah diselesaikan pada triwulan I

agar pelaksanaan kegiatan bantuan sosial (KUBE) dapat

terlaksana paling lambat awal triwulan II

4) Melakukan penilaian kinerja PSKS termasuk TKSK berdasarkan

tingkat pelibatan TKSK dalam melakukan monitoring, evaluasi

serta pendampingan pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan

sosial kepada masyarakat

5) Melakukan alternatif pembiayaan yang bersumber dari masyarakat

dan swasta dalam memenuhi permintaan kelompok

masyrakat/organisassi masyarakat melalui program CSR

6) Meningkatkan volume anggaran yang bersumber dari APBN, APBD

Provinsi dan Kabupaten/kota yang dialokasikan untuk bantuan

sosial kelompok masyarakat/organisasi masyarakat

7) Menyusun evaluasi kesinambungan dan membangun jejaring kerja

para anggota karang taruna termasuk TKSK

b. Program Rehabilitasi Sosial

Permasalahan :

1) Belum optimalnya pelibatan dan kerjasama dengan

kabupaten/kota dalam pelaksana rehabilitasi sosial Pemerlu

Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Anak, Lanjut Usia,

Disabilitas dan Tuna Sosial sesuai pembagian kewenangan dalam

UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

2) Belum tersedia Unit Rehabilitasi Sosial berbasis Panti berupa Unit

Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Panti Sosial sebagai

Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai pilar intervensi

pelayanan dan rehabilitasi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan

Sosial (PPKS) yang berperan penting dalam upaya pencegahan,

Page 173: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 173

rehabilitasi dan pengembangan potensi klien kearah kehidupan

yang normatif secara fisik, mental maupun social

3) Jumlah SDM Kesejahteraan Sosial yang terampil dan profesional

belum memadai

Solusi :

1) Mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo

untuk mengintensifkan layanan Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu

Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di luar panti termasuk

pelibatan masyarakat terkait Rehabilitasi Sosial bagi PPKS diluar

panti melalui program Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat

(RBM)

2) Dalam rangka mengantisipasi proses pendirian UPTD panti sosial

yang memerlukan waktu yang cukup panjang, dapat diupayakan

dengan terlebih dahulu menyediakan Layanan Rehabilitasi Sosial

bagi para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

berbasis panti yang nantinya dapat diajukan untuk pembentukan

UPTD panti social

3) Peningkatan kapasitas SDM Kesejahteraan Sosial melalui

bimbingan dan pelatihan serta pengakuan terhadap kualifikasi dan

kompetensi SDM dimaksud melalui proses sertifikasi

c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Permasalahan :

1) Terbatasnya peralatan kerja/operasional lapangan bagi taruna

siaga bencana (TAGANA) dalam upaya-upaya perlindungan korban

bencana alam

2) Kurangnya ketersediaan tenaga layanan psikososial dalam

penanganan dampak sosial psikologis korban bencana

3) Lemahnya pelaksanaan kewenangan penanganan bagi korban

bencana alam dan bencana sosial antara pusat, provinsi dan

kabupaten/kota

Solusi :

Page 174: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 174

1) Mendorong kerjasama pihak/instansi lain termasuk peran swasta

sebagi alternatif pembiayaan di luar APBD untuk pengadaan

peralatan kerja/operasional lapangan bagi taruna siaga bencana

(TAGANA) dalam upaya-upaya perlindungan korban bencana alam

2) Meningkatkan pelatihan teknis tenaga layanan psikososial dalam

penanganan dampak sosial psikologis korban bencana

3) Alternatif pembiayaan melalui dekonsentrasi atau APBD

Kabupaten/Kota bantuan sosial Bahan Bangunan Rumah (BBR)

korban bencana kebakaran

4) Melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota untuk turut

menangani alokasi bantuan sosial Bahan Bangunan Rumah (BBR)

bagi korban bencana kebakaran

5) Memperkuat koordinasi dengan kabupaten/kota dalam

mendukung mekanisme proses verifikasi dan validasi data PMKS

dan BPNTD

Page 175: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 175

4. Data Berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-

2022 dan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022,

khusus indikator kinerja tahun 2019

Tabel 3.1.37

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Sosial

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi

Gorontalo Tahun 2019

Sesuai RPJMD Provinsi Gorontalo 2017-2022

No

Indikator Kineja

Capaian Tahun 2019 Capaian Tahun 2018

Target Realisasi Target Realisasi

1 Persentase (%) fakir miskin yang

mendapatkan layanan bantuan sosial

80%

80%

70%

70%

2 Persentase (%) PSKS yang mampu

diberdayakan

80%

80%

75%

75%

3 Jumlah lokasi komunitas adat terpencil

(KAT) yang memperoleh bantuan sosial

1 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi 3 Lokasi

4 Jumlah fakir miskin yang mampu

mengembangkan bantuan stimulan

60

KK

65

KK

50

KK

65

KK

5 Persentase (%) pemenuhan kebutuhan

dasar korban bencana alam dan sosial

serta jaminan sosial keluarga

95 %

95%

90 %

90%

6 Jumlah rumah tangga miskin yang

memperoleh bantuan sosial/pangan non

tunai

35.000

Jiwa

32.000

jiwa

35.000 Jiwa 35.000

jiwa

7 Jumlah PMKS anak, lanjut usia

terlantar, penyandang disabilitas, dan

PMKS lainnya yang mampu

memanfaatkan bantuan rehabilitasi

sosial termasuk KPO

600 Orang

927 Orang

520 orang

520 orang

Page 176: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 176

5. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan

Tidak ada

6. Penghargaan Nasional yang diterima Dinas Sosial,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi

Gorontalo Tahun 2019

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Provinsi Gorontalo tidak menerima penghargaan ditahun 2019.

7. Perjanjian Kerjasama/MOU yang dilaksanakan oleh Dinas

Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Provinsi Gorontalo pada tahun 2019

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Provinsi Gorontalo tidak melaksanakan kerjasama/MOU ditahun 2019.

2) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI

GORONTALO

1. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan yang akan dicapai Badan Penanggulangan Bencana

Daerah

1) Menurunnya Resiko Bencana

2) Peningkatan Kecepatan Respon dan Kapsitas Sumber Daya

dalam Penanganan Darurat Bencana

3) Memulihkan Daerah Terdampak Bencana melalui Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Pasca Bencana

Page 177: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 177

b. Sasaran dan Program

Tabel 3.1.38

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019

NO Sasaran/Program

Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja

(Tujuan/Impact/Outcome)

Capaian Kinerja

Program Tahun

2019

Capaian Kinerja

Program Tahun

2018

Presentase

%

Target Realisasi Target Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 (8=5/4*100)

1 Sasaran :

Terwujudnya

Masyarakat terlatih &

sadar ancaman

bahaya

1. Persentase

Meningkatnya Kapasitas

dalam upaya

Pengurangan Risiko

Bencana

2. Persentase

Pemberdayaan Masy.

Dalam Kesiapan

menghadapi bencana

10%

10%

9%

9%

5%

5%

5%

5%

90%

90%

Program :

Pencegahan dan

Kesiapsiagaan Bencana

Proporsi masyarakat yang

berperan dalam pengurangan

risiko bencana

60% 59% 50% 29% 98%

2 Sasaran :

Meningkatnya Respon

Time dan SDM terlatih

1. Rata-rata respon kejadian

2. Proporsi personil

penanggulangan bencana

yang terlatih dan kompeten

4.5 Jam

60%

4.5 Jam

59%

4.5 Jam

60%

4.5 Jam

60%

4.5 Jam

98%

Program :

Kedaruratan dan Logistik

Persentase penanganan

darurat secara cepat, tepat,

terpadu dan menyeluruh di

daerah

60% 59% 50% 50% 98%

3 Sasaran :

Meningkatnya

pemulihan kehidupan

masyarakat

Persentase Kerusakan yg

terehabilitasi (struktural/ non

struktural) & terekonstruksi

(struktural)

25% 25% 5% 5% 100%

Page 178: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 178

NO Sasaran/Program

Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja

(Tujuan/Impact/Outcome)

Capaian Kinerja

Program Tahun

2019

Capaian Kinerja

Program Tahun

2018

Presentase

%

Target Realisasi Target Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 (8=5/4*100)

terdampak bencana

Program :

Rehabilitasi dan

Rekonstruksi

Proporsi pelaksanaan

Rehabilitasi dan Rekonstruksi

pada pasca bencana secara

terkoordinasi dan terpadu

60% 60% 50% 50% 100%

4 Sasaran :

Meningkatnya

administrasi dan kualitas

perencanaan,

pelaksanaan anggaran,

dan meningkatnya

kualitas dan kinerja

sumber daya

1. Persentase pelayanan

administrasi tepat waktu

2. Persentase sarana prasarana

dan sumber daya yang

memadai

3. Persentase perencanaan

program dan anggaran

prioritas yang terlaksana

tepat waktu

4. Persentase Pengelolaan

Keuangan dan pelaksanaan

anggaran yang tepat waktu

dan akuntabel

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Program :

Pelayanan Administrasi,

Sarana Prasarana dan

SDM Aparatur

Persentase peningkatan

layanan administrasi, sarana

prasarana & SDM aparatur 100% 100% 100% 100% 100%

PROGRAM :

Perencanaan, Evaluasi,

Monitoring dan Pelaporan

Persentase pelaksanaan

perencanaan, evaluasi,

monitoring dan pelaporan

100% 100% 100% 100% 100%

Page 179: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 179

2. Program dan Kegiatan

Tabel 3.1.39

Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Sosial

Tahun 2019

NO PROGRAM / KEGIATAN PAGU

(Rp)

REALISASI TAHUN 2019

REALISASI

TAHUN

2018

ANGGARAN KEU FISIK FISIK

(Rp) (%) (%) (%)

1

Program Pencegahan dan

Kesiapsiagaan

664.995.000 657.421.153 98.86 99.70 100

Kegiatan Identifikasi Kerawanan

Bencana

378.530.000 374.296.040 98.88 99.47 -

Kegiatan Sosialisasi Pengurangan

Resiko Bencana (PRB)

286.465.000 283.125.113 98.83 100 100

2 Program Kedaruratan Dan

Logistik

919.940.000 910.291.235 98.95 99.97 100

Kegiatan PUSDALOPS (Pusat

Pengendali Operasi Sistem

Penanggulangan Bencana)

189.940.000 184.506.935 97.14 100 100

Kegiatan Optimalisasi Tim Reaksi

Cepat (TRC)

130.000.000 128.863.200 99.13 100 100

Kegiatan Penatausahaan Gudang

dan Logistik dan Peralatan serta

SDM Kebencanaan

100.000.000 98.582.900 98.58 100 -

Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan

Dasar bagi masyarakat yang

terdampak bencana

200.000.000 199.965.200 99.98 100 -

Kegiatan Mobilisasi Sumber

300.000.000 298.373.000 99.46 99.90 100

Page 180: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 180

NO PROGRAM / KEGIATAN PAGU

(Rp)

REALISASI TAHUN 2019

REALISASI

TAHUN

2018

ANGGARAN KEU FISIK FISIK

(Rp) (%) (%) (%)

Daya, Peralatan dan Logistik

3 Program Rehabilitasi dan

Rekonstruksi

480.000.000 470.428.775 98.01 100 100

Kegiatan Pengkajian Kebutuhan

Pasca Bencana (JITUPASNA)

95.870.000 95.788.800 99.92 100 100

Kegiatan Inventarisasi kerusakan

infrastruktur Pasca Bencana

141.750.000 140.167.275 98.88 100 100

Kegiatan Sosialisasi Pemulihan

Psikologi Pasca Bencana

91.530.000 87.547.500 95.65 100 100

Kegiatan Peningkatan Peran Dan

Partisipasi Lembaga/Ormas, dan

Dunia Usaha Pasca Bencana

150.850.000 146.925.200 97.40 100 100

4

Program Pelayanan

Administrasi, Sarana

Prasarana dan SDM Aparatur

1.445.200.000 1.431.135.484 99.03 99.84 100

Kegiatan Pelayanan Jasa

Administrasi Perkantoran

545.000.000 540.703.439 99.21 100 100

Kegiatan Peningkatan sarana

dan prasarana perkantoran

790.800.000 781.111.314 98.77 99.70 100

Kegiatan Peningkatan Kapasitas

SDM Aparatur

109.400.000 109.320.731 99.93 100 -

5

Program Perencanaan,

Evaluasi, Monitoring dan

Pelaporan

509.865.000 509.621.210 99.95 100 100

Page 181: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 181

NO PROGRAM / KEGIATAN PAGU

(Rp)

REALISASI TAHUN 2019

REALISASI

TAHUN

2018

ANGGARAN KEU FISIK FISIK

(Rp) (%) (%) (%)

Kegiatan Penatusahaan dan

Laporan Keuangan SKPD

83.800.000 83.773.300 99.97 100 100

Kegiatan Perencaaan,

Koordinasi, Monev dan

Penguatan Kelembagaan

Program Penanggulangan

Bencana

426.065.000 425.847.910 99.95 100 100

JUMLAH 4.020.000.000 3.978.897.857 98.98 99.88 100

1) Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Outcome program ini adalah Proporsi masyarakat yang berperan dalam

pengurangan risiko bencana

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Identifikasi Kerawanan Bencana

Tujuan Kegiatan adalah :

- Meningkatkan mekanisme koordinasi dalam penanggulangan

bencana, berdasarkan pemahaman tugas dan fungsi setiap

stakeholders terkait

- Mengidentifikasi kesenjangan dan permasalahan koordinasi

dalam pelaksanaan penanggulangan bencana

- Meningkatkan pemahaman serta review terhadap SOP yang

sudah ada

Output dari kegiatan ini adalah :

- Jumlah Masyarakat yang teredukasi PRB

- Jumlah Anak Didik yang teredukasi PRB

Page 182: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 182

Kegiatan ini LG – Sat dilaksanakan di Manado. 60 Peserta yang di

hadiri oleh BPBD Kabupaten/Kota, Bapppeda Provinsi Gorontalo,

Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, dilaksanakan di 3 Sekolah

Menengah Atas terbagi pada Kota Gorontalo, di tiap sekolah

terdapat 200 peserta terdiri dari 150 Orang Siswa dan 50

Masyarakat, Alokasi anggaran ini adalah Rp. 245.080.000 dan

realisasi keuangan adalah Rp. 242.133.600,-. (98.80%)

2. Kegiatan Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana (PRB)

Provinsi Gorontalo memiliki 5 Kabupaten dan 1 Kota dengan

jumlah kecamatan 77 dan 597 Desa 135 Kelurahan Dari jumlah

desa dan kelurahan tersebut diatas berpotensi terjadinya

bencana:

- Gempa Bumi

- Banjir

- Tanah Longsor

- Tsunami

- Kekeringan

- Angin Putting Beliung

- Kebakaran

Maksud dari pelaksanaan kegiatan Identifikasi Kerawanan

Bencana adalah memperoleh data desa dan kelurahan yang

rawan bencana. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan yaitu :

- Memperoleh gambaran tingkat Ancaman Bencana

Desa/Kelurahan

- Memperoleh Gambaran Tingkat Kerentanan Fisik dan Non

Fiksik Desa/Kelurahan

- Memperoleh Gambaran Kapasitas Fisik dan Non Fisik

Desa/Kelurahan

- Memperoleh gambaran Tingkat Resiko Bencana

Desa/Kelurahan

Page 183: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 183

SASARAN dari Kegiatan ini adalah Desa/Kelurahan di Provinsi

Gorontalo, untuk Tahun Anggaran 2019 ini Identifikasi Tingkat

Kerawanan Bencana kami fokuskan pada daerah yang dilewati

Sesar Gorontalo, yaitu 41 desa/kelurahan 9 kecamatan dan 2

Kabupaten dan 1 Kota.

Output dari kegiatan ini adalah adalah Jumlah Masyarakat yang

berperan dalam Penanggulangan Bencana sehingga manfaat dari

kegiatan ini menjadikan salah satu alat ukur dalam ketahanan

daerah dalam rangka pengurangan risiko bencana serta

meeningkatnya kapasitas daerah dalam upaya Pengurangan

Resiko Bencana. Alokasi anggaran APBD pada kegiatan ini

sebesar Rp. 378.350.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp.

374.296.040 atau (98.88%)

2) Program Kedaruratan Dan Logistik

Outcome dari program ini adalah Persentase Penanganan Darurat

Secara Cepat, Tepat, Terpadu Dan Menyeluruh di Daerah

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan PUSDALOPS (Pusat Pengendali Operasi Sistem

Penanggulangan Bencana)

Tujuan Kegiatan adalah:

- Menunjang kegiatan Tanggap darurat dalam rangka

penyediaan data yang akurat sesaat terjadi bencana

- Sebagai Pusat pengendali informasi system penanggulangan

bencana pada saat tanggap darurat

Output dari kegiatan ini adalah :

- Rata-rata penanganan saat terjadi bencana

- Tersedianya data kajian bencana

- Pencariaan dan evakuasi saat terjadi bencana

- Pendampingan dalam penetapan status pada saat terjadi

bencana

Page 184: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 184

Kegiatan Rapat Koordinasi PUSDALOPS ini dilaksanakan tiga kali

pada tahun 2019 pada BPBD Provinsi Gorontalo melibatkan BPBD

Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo dan Instansi terkait

diantaranya TNI/POLRI, BASARNAS, RAPI, PMI, PLN, Damkar,

Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Kesehatan Prov dan

Dinas Sosial Provinsi. Alokasi anggaran pada kegiatan adalah

sebesar Rp. 189.940.000,-. dan realisasi keuangan adalah Rp.

184.506.935,- (97.14%).

2. Kegiatan Optimalisasi Tim Reaksi Cepat (TRC)

Tujuan Kegiatan adalah terbentuknya Tim Reaksi Cepat yang

berkompeten, serta terlatih dan dapat bekerja dalam situasi

darurat. Output dari kegiatan ini adalah :

- Merespon dengan cepat ketika terjadi bencana baik di daerah

maupun di daerah tetangga yang mengalami bencana

- Melakukan penanganan dengan cepat saat terjadi bencana

sesuai dengan standar prosedur penanganan kebencanaan

Kegiatan Pemantapan Tim Reaksi Cepat (TRC) dilaksanakan pada

tahun anggaran 2019 di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara

tanggal 24 sampai dengan 26 Juli 2019. Dengan peserta TRC

BPBD Provinsi Gorontalo 20 Orang, TRC BPBD Kabupaten/Kota

sebanyak 7 orang. Dimana pemateri dan Instruktur terdiri dari

BNPB dan Anggota TNI AD serta Rescurer Terampil dari Basarnas

Manado dan Gorontalo.

Kegiatan ini beralokasi anggaran sebesar Rp. 130.000.0000

dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 128.863.200 (99.13%)

3. Kegiatan Penatausahaan Gudang dan Logistik dan Peralatan serta

SDM Kebencanaan.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk melatih aparat agar memiliki

kemampuan dalam memahami prinsip-prinsip dasar dalam

penatausahaan gudang logistic dan peralatan.

Page 185: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 185

Output dari kegiatan ini adalah peningkatan pengetahuan dan

terwujudnya aparat yang memiliki kemampuan yang handal

sesuai keahlian masing-masing dalam manajemen pengelolah

gudang logistic dan peralatan.

Pada kegiatan ini telah dilaksanakan pelatihan pada tanggal 26

sampai 28 Juni 2019 di Hotel Edotel Kota Gorontalo dengan

peserta 25 orang terdiri dari BPBD Kabupaten/Kota dengan

pemateri dari BNPB dan tenaga ahli.

Alokasi anggaran APBD pada kegiatan ini sebesar Rp.

100.000.000 dan realisasi keuangan adalah Rp. 98.582.900

(98.58%).

4. Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi masyarakat yang

terdampak bencana

Tujuan Kegiatan ini adalah untuk memberikan rasa nyaman dan

aman terhadap kebutuhan dasar yang mendesak pada saat

sesudah tanggap darurat bencana kepada masyarakat korban

bencana.

Output untuk penangganan awal kebutuhan dasar pada saat

tanggap darurat bencana kepada masyarakat korban bencana.

Pada tahun 2019 pendistribusian bantuan awal kebutuhan dasar

korban bencana Korban Kebakaran 23 Kali tersebar di Kota

Gorontalo, Bone Bolanggo dan Kabupaten Gorontalo. Untuk

bencana banjir dan tanah longsor 13 Kali dengan tersebar di 5

Kabupaten dan 1 Kota, untuk bencana angin putting beliung 1

kali. Anggaran yang disediakan pada tahun 2019 sebesar Rp.

200.000.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 199.965.200

(99.98%).

5. Kegiatan Mobilisasi Sumber Daya, Peralatan dan Logistik

Tujuan Kegiatan ini adalah Terselenggaranya pelaksanaan

mobilisasi sumber daya peralatan dan logistic yang efektif,

Page 186: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 186

Output Kegiatan adalah Persentasi Sarana yang difasilitasi.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tahapan Pra Bencana, Tanggap

darurat dan Pasca Bencana khususnya untuk memfasiltasi

mobilisasi sumber daya peralatan dan logistic.

Pada tahun anggaran 2019 ini bantuan logistic dan peralatan

pada BPBD Kabupaten/Kota 9 Kali distribusi serta

pengoptimalisasi peralatan penanggulangan bencana 11 kali.

Alokasi anggaran APBD pada kegiatan ini sebesar Rp.

300.000.000 dan realisasi realisasi keuangan adalah Rp.

298.373.000,- (99.46%).

3) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Outcome dari program ini adalah Proporsi Pelaksanaan Rehabilitasi

dan Rekonstruksi Pada Pasca Bencana Secara Terkoordinasi dan

Terpadu.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA)

Tujuan Kegiatan adalah 100 SDM yang terampil dalam

melaksanakan pengkajian kebutuhan pasca bencana.

Output Kegiatan adalah Jumlah SDM analisis penilaian

kerusakan. Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo

pada Hotel Limboto Indah melibatkan BPBD Kab/Kota se-Provinsi

Gorontalo, dengan Jumlah Peserta 75 orang SDM. Alokasi

anggaran pada kegiatan JITUPASNA (Pengkajian Kebutuhan

Pasca Bencana) adalah sebesar Rp. 95.870.000 dan realisasi

keuangan Rp. 95.788.800 (99.92%)

2. Kegiatan Inventarisasi kerusakan infrastruktur Pasca Bencana

Tujuan Kegiatan adalah tersedianya data yang akurat dan analisis

rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Output Kegiatan adalah Jumlah Dokumen Penilaian Kerusakan

dan Kerugian serta Kebutuhan Pasca Bencana.

Page 187: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 187

Kegiatan ini dilaksanakan pada tahapan Pasca Bencana

khususnya untuk memfasiltasi pada Penilaian Kerusakan dan

Kerugian di lokasi Bencana Kabupaten/Kota. Alokasi anggaran

pada kegiatan ini adalah Rp. 141.750.000 dan realisasi keuangan

Rp. 140.167.275 (98.88%)

3. Kegiatan Sosialisasi Pemulihan Psikologi Pasca Bencana

Tujuan Kegiatan Terlaksananya Pemulihan Psikologi kepada

masyarakat yang terkena dampak bencana.

Output Kegiatan adalah Jumlah Masyarakat yang terkena

dampak kejiwaan akibat bencana. Kegiatan ini dilaksanakan di

Desa Teratai Kecamatan Marisa dan Desa Bolangita Kecamatan

Marisa Kabupaten Pohuwato dengan jumlah peserta 50 Orang

yang dilaksanakan dua hari. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa

Teratai Kecamatan Marisa dan Desa Bolangita Kecamatan Marisa

Kabupaten Pohuwato dengan jumlah peserta 50 Orang yang

dilaksanakan dua hari.

4. Kegiatan Peningkatan Peran Dan Partisipasi Lembaga/Ormas, dan

Dunia Usaha Pasca Bencana

Tujuan Kegiatan adalah untuk menciptakan partisipasi pihak

swasta dan masyarakat baik saat fase pra bencana, tanggap

darurat, dan rehabilitasi rekonstruksi. Dengan partisipasi ini

diharapkan cita-cita membangun ketangguhan bangsa dalam

penanggulangan bencana dapat diwujudkan.

Output Jumlah Dunia usaha, LSM/ormas yang terlibat. Kegiatan

ini dilaksanakan di Hotel Dumhil UNG Kota Gorontalo melibatkan

100 peserta diantaranya Dunia Usaha LSM dan Organisasi

Masyarakat dilingkup se-Provinsi Gorontalo. Alokasi Anggaran

kegiatan Rp. 150.850.000 dan realisasi anggaran adalah Rp.

146.925.200,- (97.40%)

Page 188: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 188

4) Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur

Outcome dari program ini adalah Persentase peningkatan layanan

administrasi, sarana prasa-rana & SDM aparatur.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran

Tujuan Kegiatan adalah Peningkatan pelayanan dan urusan

administasi kegiatan perkantoran.

Output Kegiatan adalah :

- Jasa kantor yang tersedia tepat waktu

- Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan jasa

administrasi perkantoran dan sarana prasarana

- Data base yang diselesaikan tepat waktu.

- Dokumen kepegawaian

- Persentase Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pengelolaan

Kepegawaian

Alokasi APBD untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 545.000.000

dan realisasi keuangan adalah Rp. 540.703.439 (99.21%).

2. Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran

Tujuan Kegiatan adalah memenuhi kebutuhan sarana dan

prasarana untuk menunjang kegiatan di BPBD Provinsi Gorontalo.

Output Kegiatan adalah Persentase Ketersediaan Sarana dan

Prasarana, Perawatan & Operasional Pemeliharaannya. Alokasi

APBD untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 790.800.000 dan

realisasi keuangan adalah sebesar Rp. 781.111.314,- (98.77%).

3. Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

Tujuan Kegiatan adalah meningkatnya kualitas dan kinerja

Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur dilingkup BPBD Provinsi

Gorontalo dalam menghadapi tantangan perubahan kedepan.

Output Kegiatan adalah Persentase Pegawai atau Aparatur Sipil

Negara (ASN) yang mengikuti pelatihan, Bimbingan Teknis, dan

Diklat di lingkup BPBD Provinsi Gorontalo.

Page 189: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 189

Alokasi APBD untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 109.400.000

dan realisasi keuangan adalah sebesar Rp. 109.320.731,-

(99.93%).

5) Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan

Outcome dari program ini adalah Persentase pelaksanaan perencanaan,

evaluasi, monitoring dan pelaporan

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Penatusahaan dan Laporan Keuangan SKPD

Tujuan Kegiatan adalah Peningkatan kualitas Sumber Daya

manusia baik dalam hal penatausahaan, perencanaan,

kepegawaian maupun anggaran dan Melaksanakan Penyusunan

anggaran yang terkoordinasi antara perencana dan bidang teknis

serta anggaran.

Output kegiatan adalah :

- Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang Sesuai Dengan SAP

- Persentase Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan

Administrasi Keuangan

Alokasi anggaran pada kegiatan Penyusunan anggaran DPA dan

laporan keuangan adalah sebesar Rp. 83.800.000. Realisasi

keuangan adalah Rp. 83.773.300,- (99.97%).

2. Kegiatan Perencaaan, Koordinasi, Monev dan Penguatan

Kelembagaan Program Penanggulangan Bencana

Tujuan Kegiatan ini adalah terciptanya perencanaan evaluasi

yang akuntabel dan tersusunya dokumen penguatan

Kelembangaan Penanggulangan Bencana.

Output Kegiatan ini adalah :

- Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang

terintegrasi dalam RPJMD 2017-2022

- Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang

terintegrasi dalam RPJMD 2017-2022

- Jumlah Dokumen Evaluasi Tahunan

Page 190: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 190

- Persentase Keselarasan Pelaksanaan Program Dengan

Dokumen Perencanaan

- Hasil Penilaian AKIP SKPD oleh Inspektorat Provinsi Gorontalo

Kategori B

Alokasi APBD untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 426.065.000,

dan realisasi keuangan adalah Rp. 425.847.910 (99.95%).

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1) Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan

- Belum terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam

perencanaan pembangunan secara efektif dan komprehensif

- Instrument dan peralatan pencegahan bencana masih kurang

- Lokasi rawan bencana belum terpetakan dengan baik

2) Program Kedaruratan dan Logistik

- Basis data yang tidak termutakhirkan dan teradministrasi secara

reguler;

- Tim reaksi cepat (TRC) masih kurang dari sisi SDM nya karena

jumlah yang sangat terbatas sehingga perlu didukung untuk

pengoptimalisasi kegiatan di lapangan

- Kurangnya peralatan dan tenaga SDM dalam mengoperasikan

alat-alat yang berada di BPBD Provinsi Gorontalo

3) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi

- Penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana yang tidak

akurat;

- Kegiatan yang bersifat sosialisasi dan inventarisasi sehingga perlu

adanya inovasi kegiatan dalam pemenuhan standar pelayanan

kepada masyarakat yang terkena musibah

- Kurangnya SDM dalam menginventarisasi kerusakan dan kerugian

pasca bencana

Page 191: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 191

Solusi :

1) Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan

- Khusus untuk Kegiatan Resiko Penanggulangan Bencana di

masukkan kedalam dokumen RPB yang nantinya dokumen

tersebut akan menjadi acuan dalam Penyusunan RENSTRA SKPD

- Membuat dokumen RPB untuk bisa menjadi dasar untuk

perencanaan lima tahun kedepan

2) Program Kedaruratan dan Logistik

- Perlu adanya Pelatihan SDM tentang Manajemen Data

Kebencanaan

- Perlu tambahan SDM yang berkompoten dibidang kebencanaan

- Pengadaan Jaringan khusus Internet untuk penyebaran Informasi

Kebencanaan

3) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi

- Perlu adanya Peningkatan Pelatihan SDM tentang Pengkajian

Kebutuhan Pasca Bencana

- Di butuhkan Alokasi Dana yang sesuai untuk Rehabilitasi dan

Rekonstruksi

Page 192: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 192

4. Data Berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022

dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi

Gorontalo tahun 2017-2022, khusus indikator kinerja tahun

2019

Tabel 3.1.40

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Sosial

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo

Sesuai RPJMD Provinsi Gorontalo 2017-2022

No. Indikator Kinerja Capaian Tahun 2019 Capaian Tahun 2018

Target Realisasi Target Realisasi

1. Indeks resiko bencana (kategori tinggi,

>0,66-1,00) 0.48-0.83 0.54-0.8

2. Persentase Meningkatnya Kapasitas

dalam upaya Pengurangan Risiko

Bencana

10% 9% 5% 5%

3. Persentase pemberdayaan masyarakat

dalam kesiapan menghadapi bencana 10% 9% 5% 5%

4. Rata-rata Respon Kejadian 4,5 Jam 4,5 Jam 5 Jam 4,5 Jam

5. Proporsi personil penanggulangan

bencana yang terlatih dan kompeten 60% 59% 50% 50%

6. Persentase Kerusakan yang terehabilitasi

(struktural/non struktural) dan

terekonstruksi (structural)

25% 25% 5% 5%

7. Persentase pelayanan administrasi tepat

waktu 100% 100% 100% 100%

8. Persentase perencanaan program dan

anggaran prioritas yang terlaksana tepat

waktu

100% 100% 100% 100%

Page 193: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 193

VULNERABILITY

RISK = HAZARD X

CAPACITY

No. Indikator Kinerja Capaian Tahun 2019 Capaian Tahun 2018

Target Realisasi Target Realisasi

9. Persentase sarana prasarana dan sumber

daya yang memadai 100% 100% 100% 100%

10. Persentase Pengelolaan Keuangan dan

pelaksanaan anggaran yang tepat waktu

dan akuntabel

100% 100% 100% 100%

5. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan

- Indeks Resiko Bencana (kategori tinggi, >0,66-1,00) yang tercantum

dalam RPJMD dan Renstra OPD merupakan nilai yang di input sejak

awal perencanaan berupa angka kerentanan yang dihitung

berdasarkan parameter social budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan

serta jenis ancaman

- Sedangkan Indeks Resiko Bencana (IRB) dihitung berdasarkan rumus

sebagai berikut :

Di mana, Hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial,

frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam

seperti gempabumi, banjir, letusan gunungapi, dan lainnya.

Vulnerability (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial

budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Komponen Capacity

(kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat

ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan

kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan

terpadu; (3) Pengembangan system informasi, diklat dan logistic; (4)

Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan

efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan

Page 194: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 194

kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7)

Pengembangan system pemulihan bencana. Untuk Indeks Risiko

Bencana Indonesia kali ini dibatasi pada bahaya-bahaya yang

ditimbulkan oleh faktor alam, yang mencakup sembilan jenis

ancaman yaitu: Gempabumi, Tsunami, Letusan Gunung Api, Tanah

Longsor, Banjir, Banjir Bandang, Kekeringan, Kebakaran Hutan dan

Lahan, dan Gelombang Ekstrim dan Abrasi.

- Secara Nasional Provinsi Gorontalo merupakan wilayah dengan

potensi bencana sedang berdasarkan Indeks Rawan Bencana

Indonesia yang diterbitkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana

(BNPB), berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2018,

Provinsi Gorontalo memiliki Indeks Risiko 130.44 (sedang) dan

memiliki ancaman bencana seperti Gempa bumi, banjir, tsunami,

tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, gelombang

ekstrim dan abrasi.

- Berdasarkan fakta tersebut adanya ancaman bencana di wilayah

Indonesia, khususnya di Gorontalo tampaknya masih akan berlanjut

karena kondisi tektonik Provinsi Gorontalo dimana Sesar Gorontalo

melewati Kota Gorontalo sebagai ibukota Provinsi Gorontalo dengan

kepadatan penduduk yang padat menjadikan Provinsi Gorontalo

sangat rawan terhadap bencana gempa bumi dan tanah longsor.

Page 195: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 195

Grafik Nilai Indeks Resiko Bencana Provinsi

Gorontalo dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018

- Dalam perjalanan Indeks Risiko Bencana Indonesia dapat digunakan

untuk memberikan gambaran perbandingan capaian penurunan

indeks risiko bencana di suatu Provinsi atau kabupaten/kota.

Selanjutnya, perbandingan tingkat risiko bencana dari suatu daerah

dengan daerah lain. Informasi tingkat resiko bencana untuk

memberikan gambaran capaian program penanggulangan bencana

yang sudah dilakukan di tingkat Provinsi berupa penurunan IRB.

6. Penghargaan Nasional yang diterima Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Gorontalo Tahun 2019

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo belum

menerima penghargaan nasional di tahun 2019

7. Perjanjian Kerjasama/MOU yang dilaksanakan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo pada tahun

2019

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo tidak

melakukan perjanjian kerjasama/MOU ditahun 2019.

Page 196: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 196

3.1.13. URUSAN KETENAGAKERJAAN

1. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal, ESDM dan

Transmigrasi Provinsi Gorontalo

1) Meningkatkan harmonisasi hubungan industrial dan pengawasan

norma ketenagakerjaan, k3 serta peningkatan perlindungan hak-hak

dasar pekerja/buruh

2) Meningkatkan serapan tenaga kerja

b. Sasaran dan Program

Tabel 3.1.41

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019

No

Sasaran/Program

Pembangunan

Daerah

Indikator Kinerja

(Tujuan/Impact/Outcome)

Capaian Kinerja

Program Tahun 2019

Capaian Kinerja Program

Tahun 2018 Persentase

(%) Target Realisasi Target Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=5/4*100)

1. Sasaran : Meningkatnya

kondisi hubungan

industrial yang kondusif

dan kesejahteraan

pekerja

- Persentase kasus perselisihan

hubungan industrial yang

diselesaikan melalui

perjanjian bersama

20% 88,68% 20% 47,6% 443,4

Program

Pengembangan

Hubungan Industrial

dan Peningkatan

Jaminan Sosial Tenaga

Kerja

- Persentase peningkatan

perusahaan yang

menyelenggarakan program

perlindungan jaminan sosial

tenaga kerja

4% 2,93% 3% 2,47% 73,25

2. Sasaran : Meningkatnya

pengawasan

ketenagakerjaan, K3

dan perlindungan

pekerja/buruh

- Persentase pelanggaran

hukum di bidang norma

ketenagakerjaan yang

ditangani

20% 46,67 20% 17,65% 233,35

Program Perlindungan

Tenaga Kerja dan

Sistem Pengawasan

Ketenagakerjaan

- Persentase jumlah

perusahaan yang menerapkan

Norma ketenagakerjaan

2,74% 1,51% 1,24% 1% 55,11

3. Sasaran : Meningkatnya

jumlah serapan tenaga

kerja

- Persentase peningkatan

jumlah serapan tenaga kerja

20% 21,08% 20% 20,97% 105,4%

Page 197: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 197

No

Sasaran/Program

Pembangunan

Daerah

Indikator Kinerja

(Tujuan/Impact/Outcome)

Capaian Kinerja

Program Tahun 2019

Capaian Kinerja Program

Tahun 2018 Persentase

(%) Target Realisasi Target Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=5/4*100)

Program Peningkatan

Kualitas dan

Produktivitas Tenaga

Kerja

- Persentase peningkatan

jumlah tenaga kerja magang

31,47% 48,97% 23,62% 35,77% 155,61%

Program Penempatan

dan Perluasan

Kesempatan Kerja

- Persentase pencari kerja yang

ditempatkan dan memperoleh

informasi kesempatan kerja

12,70% 21,05% 9,46% 13,03% 165,75%

Program Pelatihan

Berbasis Kompetensi

Tenaga Kerja, Latihan

Transmigrasi dan

Pengembangan

Produktifitas Daerah

- Persentase peningkatan

jumlah tenaga kerja yang

dilatih

23,07% 31,64% 18,34% 21,29% 137,15%

2. Program dan Kegiatan

Tabel 3.1.42

Realisasi Fisik Dan Keuangan Urusan Ketenagakerjaan

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Provinsi Gorontalo

Tahun 2019

No Program/Kegiatan Anggaran

Realisasi tahun 2019 Realisasi

Tahun 2018

Anggaran Keu Fisik Fisik

Rp (%) (%) (%)

1. Program Pengembangan

Hubungan Industrial dan

Peningkatan Jaminan Sosial

Tenaga Kerja

300.000.0000 299.999.100 99.99 100 100

- Pembinaan dan Penyelesaian

Sengketa/Perselisihan

Hubungan Industrial

100.000.000 99.999.800 100 100 100

- Penyusunan dan Penetapan 200.000.000 199.999.300 100 100 100

Page 198: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 198

No Program/Kegiatan Anggaran

Realisasi tahun 2019 Realisasi

Tahun 2018

Anggaran Keu Fisik Fisik

Rp (%) (%) (%)

Upah Minimum Provinsi

2. Program Perlindungan

Tenaga Kerja dan Sistem

Pengawasan

Ketenagakerjaan

150.000.000 149.189.771 99,46 100 100

- Peningkatan Pengawasan,

Perlindungan dan

Penegakkan Hukum terhadap

Keselamatan dan Kesehatan

Kerja

150.000.000 149.189.771 99,46 100 100

3. Program Peningkatan

Kualitas dan Produktivitas

Tenaga Kerja

1.574.750.000 1.545.368.717 98,13 100 100

- Pemagangan berbasis

pengguna 1.152.000.000 1.151.530.752 99,96 100 100

- Pemagangan Luar Negeri 422.750.000 393.837.965 93,16 95,86 100

4. Program Penempatan dan

Perluasan Kesempatan

Kerja

138.100.000 137.582.500 99,63 100 100

- Pengelolaan Layanan

Informasi Pasar Kerja 50.000.000 49.492.500 98,99 100 100

- Pendayagunaan Tenaga Kerja

Perempuan 88.100.000 88.090.000 99,99 100 -

5. Program Pelatihan Berbasis

Kompetensi Tenaga Kerja ,

Latihan Transmigrasi dan

Pengembangan

Produktifitas Daerah (UPTD

BLK, Transmigrasi dan

pengembangan

Produktifitas)

913.080.000 905.273.600 99,15 100 100

- Pendidikan dan Pelatihan

Kompetensi bagi Tenaga 913.080.000 905.273.600 99,15 100 100

Page 199: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 199

No Program/Kegiatan Anggaran

Realisasi tahun 2019 Realisasi

Tahun 2018

Anggaran Keu Fisik Fisik

Rp (%) (%) (%)

Kerja dan Pencari Kerja

- Pelatihan dan Pengembangan

Produktivitas - - - - 100

TOTAL 3.075.930.000 3.037.413.688 98,75 100 100

1) Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial

Tenaga Kerja

Outcome dari program ini adalah Persentase peningkatan perusahaan yang

menyelenggarakan program perlindungan jaminan sosial tenaga kerja sebesar

2,93%. Tercatat sampai dengan tahun 2019 perusahaan yang telah

menyelenggarakan program perlindungan jaminan sosial tenaga kerja sebanyak

3.404 perusahaan.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pembinaan dan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Hubungan

Industrial

Output dari kegiatan ini adalah 47 kasus perselisihan/sengketa

hubungan industrial yang diselesaikan dari 53 kasus yang ada, 47

perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan dan 535

perusahaan yang ikut program jamsostek.

2. Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Upah Minimum Provinsi

Output dari kegiatan ini adalah 1 dokumen UMP dan 1.208 perusahaan

yang menerapkan upah minimum provinsi.

2) Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan

Outcome dari program ini adalah Persentase jumlah perusahaan yang

menerapkan Norma ketenagakerjaan sebesar 1,51 %. Tercatat sampai dengan

tahun 2019 perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan sebanyak

1.759 perusahaan.

Page 200: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 200

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakkan

Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Output dari kegiatan ini adalah 600 perusahaan yang menerapkan

Norma Ketenagakerjaan.

3) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Outcome dari program ini adalah Persentase peningkatan jumlah tenaga kerja

magang sebesar 48,97%. Sampai dengan tahun 2019 tercatat tenaga kerja yang

dimagangkan mencapai 1.317 orang. Dengan adanya program ini, diharapkan

dapat menurunkan tingkat pengangguran di Provinsi Gorontalo. Selain

terserapnya tenaga kerja, melalui program ini para pencari kerja mendapatkan

pengalaman yang sangat bermanfaat dalam dunia kerja.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pemagangan berbasis pengguna

Output kegiatan adalah 150 orang pencari kerja yang dimagangkan.

2. Kegiatan Pemagangan Luar Negeri

Output kegiatan adalah 5 orang pencari kerja yang dimagangkan di luar

negeri

4) Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

Outcome dari program ini adalah Persentase pencari kerja yang ditempatkan

dan memperoleh informasi kesempatan kerja 21,05%. Sampai dengan tahun

2019, tercatat pencari kerja yang memperoleh informasi kesempatan kerja

sebanyak 4.874 pencari kerja.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pengelolaan Layanan Informasi Pasar Kerja

Output kegiatan adalah 100 orang pencari kerja yang memperoleh

informasi kesempatan kerja.

2. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Kerja Perempuan

Output kegiatan adalah 6 kelompok tenaga kerja perempuan yang

diberdayakan, dimana masing-masing kelompok terdiri dari 10 orang.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah pelatihan menjahit dan pembuatan

Page 201: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 201

kue. Lokasi dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah Desa Huangobotu

dan Desa Botubarani Kab. Bone Bolango; Desa Luwoo, Desa Helumo,

Desa Isimu Selatan dan Desa Yosonegoro Kab. Gorontalo.

5) Program Pelatihan Berbasis Kompetensi Tenaga Kerja , Latihan Transmigrasi dan

Pengembangan Produktifitas Daerah (UPTD BLK, Transmigrasi dan

pengembangan Produktifitas)

Outcome dari program ini adalah Persentase peningkatan jumlah tenaga kerja

yang dilatih sebesar 31,64%. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan tenaga

kerja yang telah dilatih dapat menjadi tenaga kerja yang berdaya saing.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi bagi Tenaga Kerja dan

Pencari Kerja

Output kegiatan adalah 210 orang tenaga kerja yang dilatih yang terdiri

dari 96 orang yang mendapatkan pelatihan pembuatan minyak kelapa

dan 114 orang yang mendapatkan pelatihan operator alat berat.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dalam pencapaian target urusan ketenagakerjaan tahun 2019,

antara lain :

- Struktur OPD urusan ketenagakerjaan tidak ada dalam nomenklatur dinas,

sehingga mempengaruhi alokasi anggaran kementerian ke daerah untuk

peningkatan produktivitas dan dayasaing tenaga kerja.

- Lapangan kerja yang tersedia tidak sesuai dengan kapasitas tenagakerja;

- Kurangnya minat angkatan kerja terhadap magang luar negeri.

- Pemerintah Daerah hanya bergantung pada keputusan Pemerintah Pusat

terkait jadwal pelaksanaan kegiatan magang luar negeri, sehingga

Pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan kegiatan tersebut sebelum

ada keputusan tersebut. Hal itu menyebabkan adanya anggaran yang

tidak terealisasi

- Belum tersedianya Balai latihan kerja ketenagakerjaan di Provinsi

Gorontalo;

Page 202: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 202

- Adanya pengaduan perselisihan hubungan industrial yang dilaporkan ke

Pemerintah Provinsi, dimana seharusnya merupakan kewenangan

Kabupaten/Kota

- Banyaknya kasus ketenagakerjaan yang harus ditangani akan tetapi

terkendala dengan terbatasnya anggaran sehingga sulitnya untuk

menangani kasus tersebut

Solusi dalam pencapaian target urusan ketenagakerjaan antara lain:

- Usulan perubahan Struktur OPD yang menangani urusan ketenagakerjaan

- Peningkatan kapasitas angkatan kerja melalui magang berbasis pengguna;

- Kerjasama dengan kab/kota untuk rekruitmen dan sosialisasi peserta

magang

- Meningkatkan koordinasi ke Pemerintah Pusat tekait jadwal pelaksanaan

kegiatan pemagangan luar negeri

- Telah dialokasikan anggaran untuk dokumen perencanaan teknis dan

dokumen lingkungan pembangunan Balai latihan kerja ketenagakerjaan di

Provinsi Gorontalo di lokasi perkantoran Talumolo;

- Pemerintah Provinsi tetap menerima pengaduan dan kemudian

dikoordinasikan ke Pemerintah Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti

- Penambahan anggaran untuk kegiatan pengawasan ketenagakerjaan

Page 203: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 203

4. Data Berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022 dan

Renstra Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi

Gorontalo tahun 2017-2022, khusus indikator kinerja tahun 2019

Tabel 3.1.43

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Ketenagakerjaan

Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2019

Sesuai RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022

No Indikator Kinerja

Capaian Tahun 2019 Capaian Tahun 2018

Target Capaian Target Capaian

1 Tingkat pengangguran

Terbuka (%)

3,44 4,06 3.65% 4,03

2

Persentase peningkatan

jumlah serapan tenaga

kerja

20% 21,08%

20% 47,6%

3

Persentase kasus

perselisihan hubungan

industrial yang diselesaikan

melalui perjanjian bersama

20% 88,68% 20% 17,65%

4

Persentase pelanggaran

hukum di bidang norma

ketenagakerjaan yang

ditangani

20% 46,67 20% 20,97%

5. Hal-hal Lain Yang Perlu Dilaporkan

Tidak ada

6. Penghargaan Nasional Yang Diterima Dinas Penanaman Modal,

ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2019

Page 204: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 204

Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo untuk

urusan ketenagakerjaan tidak menerima penghargaan nasional ditahun 2019.

7. Perjanjian Kerjasama/MOU Yang Dilaksanakan Oleh Dinas

Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Pada

Tahun 2019

Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo untuk

urusan ketenagakerjaan tidak melaksanakan kerjasama/MOU ditahun 2019.

3.1.14. URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

1. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan yang akan dicapai Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian

dan Perdagangan Provinsi Gorontalo

Tujuan yang akan dicapai pada urusan koperasi dan usaha kecil

menengah yaitu peningkatan daya saing koperasi dan UMKM

b. Sasaran dan Program

Tabel 3.1.44

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019

NO

Sasaran/Program

Pembangunan

Daerah

Indikator Kinerja

(Tujuan/Impact/

Outcome)

Capaian Kinerja

Program Tahun 2019

Capaian Kinerja

Program Tahun 2018

Presentase

(%) Target Realisasi Target Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Sasaran :

Meningkatnya daya

saing koperasi dan

UMKM

- k

operasi

berkualitas

- U

MKM yang

naik kelas

10 Kop

50 UMKM

6 Kop

70 UMKM

10 Kop

50 UMKM

6 Kop

60 UMKM

60%

140%

Program :

Pengembangan

- J

678 Kop

866 Kop

668 Kop

840 Kop

127,73 %

Page 205: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 205

Koperasi dan UKM umlah Koperasi

Aktif

- J

umlah Koperasi

Berprestasi

10 Kop 6 Kop 10 Kop 6 Kop 60 %

Program :

Pengembangan Usaha

Kecil & Menengah

Jumlah UKM yang

dibina/naik kelas

50 UKM

70 UKM

50 UKM

60 UKM

140 %

Program :

Peningkatan Pelayanan

administrasi sarana

prasarana & SDM

aparatur

Persentase

peningkatan

layanan jasa

administrasi,

penyediaan sarana

prasarana dan SDM

aparatur

100 %

100 %

100%

100%

100 %

Program :

Peningkatan

Perencanaan, Evaluasi

& Pelaporan

Persentase

pelaksanaan

perencanaan,

evaluasi, monitoring

dan pelaporam

100 %

100 %

100%

100%

100 %

Program :

Peningkatan Kapasitas

Koperasi UKM dan

Ketenagakerjaan (DAK)

Jumlah Koperasi

dan UKM yang

dilatih

800 KUKM 800 KUKM - - 100 %

Pencapaian indikator kinerja yang dikemukakan hanya bisa tercapai jika

didukung oleh pendanaan yang memadai yang ditunjang dengan tingkat

efisiensi penggunaan anggaran kegiatan dalam mencapai sasaran.

Pendanaan dimaksud bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo tahun 2019.

2. Program dan Kegiatan

Adapun Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk urusan koperasi

usaha kecil menengah adalah sebagai berikut :

Page 206: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 206

Total Pagu Anggaran Tahun 2019 untuk urusan Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah adalah sebesar Rp. 6.723.128.000,- dengan rincian sebagai

berikut :

- Belanja Pegawai Rp. 796.750.000

- Belanja Barang/Jasa Rp. 5.336.578.000

- Belanja modal Rp. 589.800.00

Realisasi Anggaran pada per 31 Desember 2019 sebesar

Rp. 6.578.128.612,-

Realisasi Anggaran pelaksanaan Program/Kegiatan tahun 2019 tersebut

dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1.45

Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

(Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo)

Tahun 2019

No Program/Kegiatan Pagu

(Rp)

Realisasi Tahun 2019

Realisasi

Tahun

2018

Anggaran

(Rp)

Keuangan

(%)

Fisik

(%)

Fisik

(%)

1

Program : Pelayanan

Administrasi, Sarana

Prasarana dan SDM

Aparatur

2.165.658.000,- 2.072.886.634,- 95,72 100 100

Kegiatan : Pelayanan

jasa administrasi

perkantoran

749.360.000,- 683.870.026,- 91,26 100 100

Kegiatan : Peningkatan

sarana & prasarana

perkantoran

1.115.698.000,- 1.102.318.793,- 98,80 100 100

Kegiatan : Peningkatan

kualitas SDM Aparatur

150.600.000,- 143.192.200,- 95,08 100 100

Page 207: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 207

No Program/Kegiatan Pagu

(Rp)

Realisasi Tahun 2019

Realisasi

Tahun

2018

Anggaran

(Rp)

Keuangan

(%)

Fisik

(%)

Fisik

(%)

Kegiatan : Pelayanan

jasa adm perkantoran

UPTD

150.000.000,- 143.505.615,- 95,67 100 100

2

Program

Perencanaan,

Evaluasi, Monitoring

dan Pelaporan

1.039.120.000,- 1.037.150.220,- 99,81 100 100

Kegiatan :

Penatausahaan &

pelaporan keuangan

SKPD

110.000.000,- 110.000.000,- 100 100 100

Kegiatan :

Perencanaan,

koordinasi, monitoring

& evaluasi

program/kegiatan

929.120.000,- 927.150.220,- 99,79 100 100

3

Program

Pengembangan

Koperasi dan UKM

437.100.000,- 434.574.408,- 99,42 100 100

Kegiatan : Penguatan

SDM & Kelembagaan

Koperasi

90.875.000,- 90.290.000,- 99.36 100 100

Kegiatan : Pembinaan,

Pengawasan &

Penghargaan Koperasi

Beprestasi

176.225.000,- 176.019.900,- 99,88 100 100

Kegiatan : Peningkatan

akses permodalan &

efektifitas bagi KUKM

170.000.000,- 168.264.508,- 98,98 100 100

Page 208: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 208

No Program/Kegiatan Pagu

(Rp)

Realisasi Tahun 2019

Realisasi

Tahun

2018

Anggaran

(Rp)

Keuangan

(%)

Fisik

(%)

Fisik

(%)

4

Program

Pengembangan

Usaha Kecil &

Menengah

483.900.000,- 479.041.518,- 99,00 100 100

Kegiatan : Peningkatan

SDM & Penguatan

Kelembagaan UMKM

203.900.000,- 203.897.400,- 100 100 100

Kegiatan : Pembinaan

UMKM Naik Kelas

180.000.000,- 177.488.500,- 98,60 100 100

Kegiatan : Promosi &

Pemasaran Pemasaran

Produk UMKM

100.000.000,- 97.655.618,- 97,66 100 100

5

Program

Peningkatan

Kapasitas Koperasi

UKM dan

ketenagakerjaan

(DAK)

2.597.350.000,- 2.554.475.832,- 98,35 100 100

Kegiatan : Peningkatan

kapasitas SDM UMKM

(DAK)

1.097.350.000,- 1.070.953.537,- 97,59 100 100

Kegiatan : Peningkatan

kapasitas SDM Koperasi

(DAK)

1.500.000.000,- 1.483.522.295.,- 98,90 100 100

JUMLAH 6.723.128.000,- 6.578.128.612 97,84% 100% 100

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa total anggaran urusan koperasi

adalah sebesar Rp. 6.723.128.000,- dari total anggaran pembangunan Dinas

Kumperindag Tahun 2019 sebesar Rp. 17.689.662.000,- Atau sebesar

Page 209: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 209

38,01% . Dengan tingkat realisasi pencapaian sebesar Rp. 6.578.128.612,-

atau sebesar 37,19 % dari total anggaran di dinas Kumperindag.

1) Program Pengembangan Koperasi & UKM

Outcome dari program ini adalah jumlah koperasi aktif, jumlah koperasi

berkualitas, jumlah koperasi berprestasi

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Penguatan SDM & Kelembagaan Koperasi

Output kegiatan ini adalah :

- Pembinaan penumbuhan koperasi baru tahun 2019 sebanyak

3 kali pelaksanaan dengan jumlah peserta masing-masing 30

orang yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota sehingga total

berjumlah 90 orang.

Outcome adalah terbentuknya 27 Koperasi baru dimana 3

koperasi telah berbadan hukum, koperasi yang

mengajukan/proses badan hukum 4 (empat) koperasi yaitu

masing-masing 1 (satu) koperasi di Kabupaten Boalemo,

Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo dan Provinsi Gorontalo

serta 12 (dua belas) koperasi yang sudah terbit badan hukum.

- Temu Gerakan Koperasi, dilaksanakan di Kota Gorontalo yang

diikuti sebanyak 450 orang yaitu untuk mendorong koperasi

dalam melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan

Sertifikat Nomor Induk Koperasi (S-NIK). Dimana S-NIK

dilakukan untuk membuktikan bahwa koperasi tersebut benar-

benar masih aktif sampai 2 (dua) tahun berturut-turut.

- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tahun 2019

Pada tahun 2019 ini ada 40 (empat puluh) koperasi yang

dikunjungi untuk melihat perkembangan,

kekurangan/permasalahan di lapangan, antara lain masih ada

koperasi yang dalam pengurusan perangkat organisasinya

belum menjalankan sebagaimana tercantum dalam UU Nomor

25 Tahun 1992, pasal 21 (1 dan 2), masih terdapat koperasi

Page 210: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 210

yang belum melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan

belum mengajukan Sertifikat-NIK.

2. Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi

Berprestasi

Output kegiatan ini adalah :

- Bimtek Pengawasan Koperasi, untuk meningkatkan

pengetahuan pengawasan koperasi bagi pembina koperasi se-

Provinsi Gorontalo diikuti oleh 40 orang

- Monev dan Penilaian Koperasi Sehat dan Berprestasi dilakukan

juga kepada koperasi penerima bantuan

- Penghargaan Koperasi Sehat dan Berprestasi

dari 17 Koperasi usulan Kabupaten/Kota maka dipeoleh 6

koperasi berprestasi yaitu KSP Al-Hikmah Pengadilan Tinggi

Agama, Koperasi Konsumen Sari Manis, Kopkar Manggata,

KSU Citra Mandiri, KPRDI Anggrek, Koperasi Produsen Tuna

Star Mandiri.

3. Kegiatan Peningkatan Akses Permodalan & Efektifitas bagi KUKM

Output kegiatan ini adalah workshop sistem informasi kredit

usaha mikro (UMI) , fasilitasi kredit usaha rakyat (KUR) yang

bertujuan untuk mengembangkan KUKM serta meningkatkan

sektor real dalam pemebrdayaan KUKM melalui peningkatan akses

pembiayaan.

Outcome adalah 380 pelaku usaha yang mengajukan kredit atau

penambahan modal dengan total kredit Rp. 431.026.830.520,-

serta 84 yang memperoleh KUR dengan nilai kredit sebesar Rp.

816.500.000 dan 5 koperasi yang menjadi penyalur

kredit/permodalan.

Uraian kegiatan-kegiatan diatas telah mencapai realisasi fisik 100 %

dan realisasi keuangan antara 98,98 % hingga 99,88 %. Silva

kegiatan ini berupa sisa kegiatan yang tidak dapat ditagih karena

Page 211: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 211

melebihi SHR dan volume serta sisa perjalanan dinas dalam dan luar

daerah.

2) Program Pengembangan Usaha Kecil & Menengah

Outcome dari program ini adalah Jumlah UKM yang di bina/Naik Kelas.

a. Pelaksanaan Program

1. Peningkatan SDM & Penguatan Kelembagaan UMK

Output dari kegiatan ini adalah :

- Pendampingan Posdaya di Kelurahan Kayu Bulan Kecamatan

Limboto Kabupaten Gorontalo, dengan jumlah peserta 40

pelaku usaha dari bulan April s/d Juli 2019

- Sosialisasi SHAT, dilaksanakan di Kabupaten Bone Bolango

yang dilakukan dalam 2 (dua) tahap dengan peserta masing-

masing 50 orang pelaku UKM

2. Kegiatan Pembinaan UMKM Naik Kelas

Output kegiatan ini adalah Kegiatan Temu Mitra, operasional

PLUT dan pendampingan UMKM naik kelas. Untuk kegiatan temu

mitra dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap dengan jumlah peserta

masing-masing 45 pelaku UKM. Untuk pendampingan UMKM naik

kelas dilakukan oleh konsultan PLUT dalam pencapaian target

sebanyak 50 UMKM, dengan capaian target 70 UMKM.

3. Kegiatan Promosi & Pemasaran Produk UMKM

Output kegiatan ini adalah keikutsertaan pada pameran

INACRAFT di Jakarta dan pameran dalam rangka HUT Bone

Bolango, dalam pameran ini dipamerkan hasil-hasil kerajinan dan

produk unggulan daerah.

Uraian kegiatan diatas telah mencapai realisasi fisik 100 % dan

realisasi keuangan antara 98,98 % hingga 99,88 %. Silva

kegiatan berupa sisa kegiatan dan beberapa item belanja lainnya

yang tidak dapat ditagih karena melebihi SHR.

Page 212: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 212

3) Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur

Outcome dari program ini adalah persentase peningkatan jasa

administrasi, penyediaan sarana prasarana dan SDM Aparatur.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran

Output kegiatan ini adalah belanja rutin kantor, target dan

realisasi capaian kinerja 100%.

2. Kegiatan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran UPTD BPSMB

Output kegiatan ini adalah belanja rutin kantor, target dan

realisasi capaian kinerja 100%.

3. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Output kegiatan ini adalah penyediaan sarana prasarana

perkantoran, perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

perkantoran. Target dan realisasi capaian kinerja 100%.

4. Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Aparatur

Output kegiatan ini adalah peningkatan kualitas SDM aparatur

melalui diklat, bimtek dengan target 20 ASN dan realisasi capaian

kinerja 35 ASN.

Uraian kegiatan ini telah mencapai realisasi fisik 100 % dan realisasi

keuangan antara 95,08 % hingga 98,80 %. Silva kegiatan berupa

beberapa item belanja lainnya yang tidak dapat ditagih karena melebihi

SHR dan Iuran bulanan yang telah melebihi dari yang harus dibayarkan

antara lain honorarium PTT dan belanja rutin lainnya.

4) Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring & Pelaporan

Outcome dari program ini adalah Persentase pelaksanaan perencanaan,

evaluasi, monitoring dan pelaporan, dengan target dan realisasi capaian

100%.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi

Program/Kegiatan

Page 213: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 213

Output kegiatan ini adalah forum SKPD tingkat provinsi, Rakorev

Bidang KUKM tingkat Provinsi, koordinasi program di

kabupaten/kota dan pusat, penyusunan dokumen perencanaan,

monitoring dan evaluasi program di kabupaten/kota.

Realisasi Capaian kegiatan adalah :

7 Dokumen perencanaan dan koordinasi lintas

sektor/SKPD/Pusat yaitu Dokumen renja, renstra, rencana

aksi, RKA, KAK, RAB, SIRUP

8 Dokumen Monitoring dan Evaluasi yaitu Dokumen

Rencana Aksi, LKPJ, LPPD, laporan evaluasi pelaksanaan

kegiatan per triwulan, e-monev, Lakip, dokumen RKAKL,

Laporan Tahunan (LAPKIN APBN).

Uraian kegiatan ini telah mencapai realisasi fisik 100 % dan

realisasi keuangan mencapai 99,79%. Silva kegiatan berupa

beberapa item belanja lainnya yang tidak dapat ditagih karena

melebihi SHR dan sisa pelaksanaan kegiatan serta honorarium

PTT.

2. Kegiatan Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPD

Output kegiatan ini adalah penatausahaan dan pelaporan

keuangan, Realisasi capaian kegiatan yaitu 1 (satu) dokumen

pelaporan keuangan yaitu Dokumen laporan keuangan.

Uraian kegiatan ini telah mencapai realisasi fisik 100 % dan

realisasi keuangan mencapai 100%.

5) Program Peningkatan Kapasitas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan

(DAK)

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi

Pagu anggaran kegiatan ini adalah Rp. 1.500.000.000,- dengan

penyerapan anggaran dari bulan April s/d Desember 2019 Rp.

1.483,522.295,- atau sebesar 98,90% untuk realisasi keuangan.

Silva kegiatan berjumlah Rp. 16.477.700,- yang terdiri atas sisa

Page 214: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 214

belanja pelaksanaan kegiatan dan perjadis luar daerah sebessar

Rp. 7.713.205,-. Pencairan dana DAK dibayarkan sesuai tahapan

yaitu Tahap I Rp. 787.302.500,-, Tahap II berjumlah

Rp. 712.697.500,-

Output kegiatan ini adalah untuk tahap I dilaksanakan 6 diklat

dengan penjelasan sebagai berikut :

Tahap 1 (6 diklat) :

- Diklat Dasar-dasar perkoperasian, pelaksanaan tanggal 18

– 20 April 2019 (40 orang)

- Diklat mekanisme penyelenggaraan RAT, pelaksanaan 18-

20 April 2019 (40 orang)

- Diklat akuntansi koperasi, pelaksanaan 18-20 April 2019

(40 orang)

- Diklat akuntansi koperasi berbasis IT, pelaksanaan 18-20

April 2019 (40 orang)

- Diklat manajemen perkoperasian, pelaksanaan 19-21 Juni

2019 (40 orang)

- Diklat penilaian kesehatan koperasi, pelaksanaan 19 s/d

21 Juni 2019 (40 orang)

Tahap II (4 diklat)

- Diklat pengelolaan koperasi, tanggal 8 s/d 10 Oktober

2019 (40 orang)

- Diklat Akuntansi koperasi, tanggal 8 s/d 10 Oktober 2019

(40 orang)

- Diklat Kompetensi Koperasi, tanggal 14 s/d 16 November

2019 (40 orang)

- Diklat Kewirausahaan Koperasi, tanggal 14 s/d 16

November 2019 (40 orang)

Diklat yang dilaksanakan berjumlah 10 diklat diselenggarakan

dalam 4 (empat) angkatan, yang diikuti oleh 208 koperai dan

400 peserta. Dari jumlah peserta, keiikutsertaan pengurus

Page 215: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 215

berjumlah 258 orang, pengawas berjumlah 33 orang dan

pengelola/karyawan berjumlah 109 orang dari 3 kabupaten

(kabupaten Pohuwato, Gorontalo Utara dan Bone Bolanga)

dan Provinsi Gorontalo.

Outcome : meningkatnya kapasitas SDM pengelola koperasi

(400 orang)

2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM UMKM

Pagu anggaran kegiatan ini adalah Rp. 1.097.350.000,- dengan

penyerapan anggaran dari bulan April s/d Desember 2019 Rp.

1.070.953.537,- atau sebesar 97,59% untuk realisasi keuangan.

Silva kegiatan berjumlah Rp. 26.396.463,- yang terdiri dari sisa

belanja pelaksanaan kegiatan dan perjadis luar daerah sebessar

Rp. 5.280.963-. dan jasa narasumber Rp. 17.200.000,- .Pencairan

dana DAK dibayarkan sesuai tahapan yaitu Tahap I Rp.

1.244.969.800,-, Tahap II berjumlah Rp. 147.619.800,-.

Output kegiatan ini adalah pelaksanaan 10 kegiatan pelatihan

pelaku UKM di 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Gorontalo

Utara sebanyak 170 peserta, Kabupaten Bone Bolango sebanyak

120 peserta dan Kabupaten Pohuwato 110 peserta.

- Diklat manajemen pembukuaan keuangan bagi UMKM (40

orang)

- Diklat desain kemasan produk UMKM (40 orang)

- Diklat Kewirausahaan bagi UMKM (40 orang)

- Diklat pengembangan usaha dan akuntabilitas laporan

keuangan bagi UMKM (40 orang)

- Diklat pembuatan business plan bagi UMKM (40 orang)

- Diklat pemasaran produk berbasis online (40 orang)

- Diklat produk pangan berbahan dasar ikan (40 orang)

- Diklat penerapan produksi pangan olahan yang baik (40

orang)

- Diklat manajemen pengelolaan usaha bagi UMKM (40 orang)

Page 216: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 216

- Diklat manajemen pemasaran bagi pelaku UMKM (40 orang)

Outcome : meningkatnya kapasitas SDM UMKM (400 orang)

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- Terbatasnya tenaga Pembina Koperasi yang professional di bidangnya,

sehingga perlu ditingkatkan pendidikan dan pelatihan bagi aparat

Pembina koperasi secara berkelanjutan sesuai kebutuhannya agar dapat

dicapai hasil yang lebih baik

- Masih lemahnya pemahaman pengurus koperasi terhadap pengelolaan

administrasi dan keuangan, sehingga masih banyak koperasi baik primer

yang belum melaksanakan kewajibannya yaitu Rapat Anggota Tahunan

sehingga perlu dilakukan pendampingan secara rutin oleh Pembina

koperasi wilayah kabupaten.kota dan Provinsi

- Target terhadap jumlah koperasi sehat dan berprestasi tahun 2019 tidak

tercapai yaitu dari 10 koperasi menjadi 6 koperasi karena rasionalisasi

anggaran

- Akses permodalan yang masih sulit yang mempengaruhi kelangsungan

koperasi

- Rendahnya kesadaran dan pemahaman pelaku usaha kecil untuk

memformalkan usahanya melalui pengurusan perijinan, dimana hal ini

merupakan salah satu persyaratan untuk bisa mengakses modal

perbankan

- Sasaran pembangunan UMKM adalah meningkatkan usaha ekonomi

kerakyatan dan meningkatkan kemitraan UMKM dengan pengusaha

besar, BUMN dan BUMD

- Belum berkembangnya semangat wirausaha di kalangan KK miskin akibat

tingkat pendidikan, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki tergolong

rendah. sehingga berdampak pada rendahnya produktivitas dan

kemampuan mengembangkan usaha

- Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang, anggaran SKPD yang

sangat kurang, serta gedung kantor yang representatif belum tersedia

Page 217: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 217

secara memadai, sehingga pencapaian kinerja sasaran tahun 2019 belum

sepenuhnya dapat dicapai

- Dengan terbitnya Permendagri No. 14 tahun 2015 tentang Pedoman

Pemberian hibah yang bersumber dari dana APBD sehingga bantuan

kepada para pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya menjadi

terbatas

Solusi :

- Perlu dilakukan bimbingan dan pengawasan khusus dalam pengelolaan

dan manajemen perkoperasian serta peningkatan SDM koperasi sehingga

akan meningkatkan minat masyarakat terhadap perkoperasian di Provinsi

Gorontalo

- Upaya peningkatan kualitas bagi SDM KK Miskin perlu dikembangkan dan

ditingkatkan dimasa yang akan datang. Disamping itu, perlu

dikembangkan pola bantuan hibah lainnya yang tidak hanya terbatas bagi

kalangan KK miskin, tetapi juga menyentuh UKM atau PKL potensial serta

usaha-usaha kolektif yang diselenggarakan lembaga pendidikan (SMK,

Pontren, dan lain-lain) sehingga multiplier effect yang ditimbulkan

menjadi lebih luas

- Kegiatan Pelatihan dan bimbingan teknis dalam rangka untuk

menumbuhkan Wira Usaha Baru bagi Masyarakat di Provinsi Gorontalo

perlu dilakukan evaluasi terhadap peningkatan jumlah wira usaha baru

dan jumlah Usaha Mikro kecil di Provinsi Gorontalo

- Sinergitas Program dan Kegiatan antara APBN dan APBD lebih di

tingkatkan sehingga semakin menunjang pembangunan di sektor

Koperasi dan UKM

Page 218: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 218

4. Data Berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022 dan

Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022, khusus indikator kinerja tahun

2019

Tabel 3.1.46

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2019

Sesuai RPJMD Provinsi Gorontalo 2017-2022

No Indikator Kinerja

Program

Capaian Tahun 2019 Capaian Tahun 2018

Target Realisasi Target Realisasi

1

Jumlah koperasi aktif

Jumlah koperasi

berprestasi

678 kop

aktif

10 Koperasi

866 Koperasi

Aktif

6 Koperasi

668 Koperasi

aktif

10 Koperasi

840 Koperasi

aktif

6 koperasi

2 Jumlah UKM yang di

bina/naik kelas

50 UKM 70 UKM 50 UKM 60 UKM

1. 3

3

3

3

3

4

Persentase

peningkatan layanan

jasa administrasi,

penyediaan sarana

prasarana dan SDM

aparatur

100 % 100 % 100% 100%

4

Persentase

pelaksanaan

perencanaan,

evaluasi, monitoring

dan pelaporan

100 % 100 % 100 % 100 %

Page 219: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 219

5. Hal-Hal Lain Yang Perlu Dilaporkan

Pada urusan Koperasi terdiri atas 3 (tiga) program dan 12 kegiatan. Dari 12

kegiatan tersebut masih terdapat 3 kegiatan yang tidak mencapai target

capaian kinerja kegiatan 100 % yaitu antara lain :

- Kegiatan Pembinaan dan pengawasan koperasi

Indikator kinerja kegiatan :

Jumlah koperasi berprestasi & koperasi percontohan = 10 Koperasi

Realisasi Capaian kinerja kegiatan = 6 Koperasi

Untuk koperasi sehat dan berprestasi sesuai usulan kabupaten/kota

berjumlah 17 koperasi, namun karena rasionalisasi anggaran maka

pemberian penghargaan kepada koperasi beprestasi hanya dapat

diberikan kepada 6 koperasi yang memenuhi kriteria koperasi berprestasi

2019.

- Kegiatan peningkatan SDM dan penguatan kelembagaan UMKM

Indikator Jumlah UKM yang ditingkatkan pemahamannya mengenai

manajemen

pengelolaan produktifitas dan pemasaran = 200 UKM

Realisasi capaian kinerja kegiatan = 140 UKM

Pada kegiatan peningkatan SDM dan penguatan kelembagaan UMKM

2019, target tidak tercapai karena anggaran yang tersedia tidak dapat

memenuhi target yang ditetapkan.

6. Penghargaan Nasional Yang Diterima Dinas Koperasi, UKM,

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo di tahun 2019

Tahun 2019 Dinas koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi

Gorontalo tidak menerima penghargaan nasional.

7. Perjanjian Kerjasama/MOU Yang Dilaksanakan oleh Dinas Koperasi,

UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun

2019

Tahun 2019 Dinas koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi

Gorontalo tidak melaksanakan perjanjian kerjasama/MOU.

Page 220: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 220

3.1.15. URUSAN PENANAMAN MODAL

1. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal, ESDM dan

Transmigrasi Provinsi Gorontalo

- Meningkatkan kegiatan penanaman modal untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo

- Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pelayanan prima DPM-ESDMT

b. Sasaran dan Program

Tabel 3.1.47

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019

No

Sasaran/Program

Pembangunan

Daerah

Indikator Kinerja

(Tujuan/Impact/

Outcome)

Capaian Kinerja Program

Tahun 2019

Capaian Kinerja Program

Tahun 2018 Persentase

(%) Target Realisasi Target Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=5/4*100)

1. Sasaran :

Meningkatnya Nilai

Investasi

- Persentase

peningkatan realisasi

invetasi

- Jumlah PMA/PMDN

20%

2

PMA/PMDN

8,249%

8

PMA/PMDN

20%

2

PMA/PMDN

26.52%

4

PMA/PMDN

35,7%

400%

Program Peningkatan

Promosi dan Kerjasama

Investasi

- Persentase peningkatan

jumlah investor

92% 94,03% 88% 91,04% 102,21%

Program Peningkatan

Iklim Investasi dan

Realisasi Investasi

- Jumlah realisasi

investasi

7,745 Trilyun 7,632 Trilyun

6,545 Trilyun 7,446 trilyun 90,24%

2. Sasaran :

Meningkatnya

akuntabilitas kinerja

dan pelayanan prima

berbasis reformasi

birokrasi

- Nilai LKIP DPM-

ESDMT

75 74,33 70 74,04 99,11%

Program Pelayanan

Administrasi, Sarana

Prasarana dan SDM

Aparatur

- Persentase peningkatan

layanan administrasi,

sarana prasarana dan

SDM Aparatur

100% 100% 100% 100% 100%

Program Perencanaan, - Persentase pelaksanaan 100% 100% 100% 100% 100%

Page 221: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 221

No

Sasaran/Program

Pembangunan

Daerah

Indikator Kinerja

(Tujuan/Impact/

Outcome)

Capaian Kinerja Program

Tahun 2019

Capaian Kinerja Program

Tahun 2018 Persentase

(%) Target Realisasi Target Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=5/4*100)

Evaluasi, Monitoring dan

Pelaporan

perencanaan, evaluasi,

monitoring dan

pelaporan

2. Program dan Kegiatan

Tabel 3.1.48

Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Penanaman Modal

Tahun 2019

No Program/Kegiatan Anggaran

Realisasi tahun 2019 Realisasi

Tahun 2018

Anggaran Keu Fisik Fisik

Rp (%) (%) (%)

1. Program Peningkatan Promosi

dan Kerjasama Investasi

120.000.000 116.950.000 97,46 100 100

- Promosi Investasi 120.000.000 116.950.000 97,46 100 100

- Identifikasi Potensi Investasi - - - - 100

2. Program Peningkatan Iklim

Investasi dan Realisasi

Investasi

1.175.569.500 1.170.522.821 99,57 100 100

- Penyelenggaraan PTSP 857.569.500 853.318.946 99,50 100 100

- Pengendalian Pelaksanaan

Penanaman Modal

318.000.000 317.203.875 99,75 100 100

3. Program Pelayanan

Administrasi, Sarana

Prasarana dan SDM

Aparatur

4.898.590.324 4.681.133.354 95,56 100 100

- Pelayanan Jasa Administrasi

Perkantoran

1.386.009.062 1.360.648.021 98,17 100 100

- Peningkatan Saranan dan

Prasarana Perkantoran

2.497.027.762 2.373.223.535 95,04 100 100

- Peningkatan Kualitas SDM 340.245.000 309.645.000 91,01 100 100

- Pelayanan Jasa Administrasi BLK 675.308.500 637.616.798 94,42 100 100

Page 222: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 222

No Program/Kegiatan Anggaran

Realisasi tahun 2019 Realisasi

Tahun 2018

Anggaran Keu Fisik Fisik

Rp (%) (%) (%)

Perkantoran BLK

4 Program Perencanaan,

Evaluasi, Monitoring dan

Pelaporan

1.183.955.000 1.174.074.200 99,17 100 100

- Perencanaan, Koordinasi,

Monitoring dan Evaluasi

1.033.955.000 1.025.636.832 99,20 100 100

- Penatausahaan dan Pelaporan

Keuangan

150.000.000 148.437.368 98,96 100 100

JUMLAH 7.378.114.824 7.142.680.375 96,81 100 100

1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Outcome dari program ini adalah Persentase peningkatan jumlah

investor sebesar 91,04%. Sampai dengan tahun 2017 investor yang telah

berinvestasi di Provinsi Gorontalo sebanyak 61 investor dan pada tahun

2019 ketambahan sebanyak 8 investor.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Promosi Investasi

Output kegiatan adalah 8 investor yang berminat yaitu PT. Mulya

Dharma Nusa, PT. Wahana Jaya Nugraha, PT. Tjakrindo Mas, PT.

Cahaya Timur Sinandaha, KM. Inka Mina, KM. Banten, KM.

Armina dan KM. Barakuda.

2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Outcome dari program ini adalah Jumlah Realisasi Investasi sebesar

7,692 Trilyun yang terdiri atas realisasi investasi PMA sebesar Rp

2.569.000.000,-; PMDN sebesar Rp 832.000.000.000,-; dan Non Spipise

sebesar Rp 4.893.000.000.

Page 223: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 223

a. Pelaksanaan Program

1. Penyelenggaraan PTSP

Output kegiatan adalah 568 izin yang telah diterbitkan yang

terdiri atas izin di sektor perikanan dan kelautan sebanyak 240

izin, Pertanian,Peternakan dan Perkebunan sebanyak 3 izin, Sosial

sebanyak 1 izin, Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan

sebanyak 1 izin, Perhubungan sebanyak 124 izin, Kesehatan

sebanyak 5 izin, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebanyak 26 izin,

Kehutanan sebanyak 54 izin dan ESDM sebanyak 97 izin,

Lingkungan Hidup sebanyak 15 izin dan Penanaman Modal

sebanyak 2 izin.

2. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Output kegiatan adalah 67 PMA/PMDN yang telah dipantau,

dibina dan diawasi.

3) Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur

Outcome dari program ini adalah Persentase peningkatan layanan

administrasi, sarana prasarana dan SDM Aparatur 100%.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran

Output kegiatan adalah 6 jasa kantor yang tersedia tepat waktu

2. Kegiatan Peningkatan Saranan dan Prasarana Perkantoran

Output kegiatan adalah 20 sarana prasarana yang tersedia dan

100% tingkat kepuasan pegawai terhadap sarana dan prasarana

3. Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM

Output kegiatan adalah 100% pegawai yang mengikuti diklat

sesuai rencana

4. Kegiatan Pelayanan Jasa Administrasi BLK Perkantoran BLK

Output kegiatan adalah 100% administrasi UPT BLK tertata

dengan baik

Page 224: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 224

4) Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan

Outcome dari program ini adalah persentase pelaksanaan perencanaan,

evaluasi, monitoring dan pelaporan 100%.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi

Output kegiatan adalah 3 (tiga) dokumen perencanaan, 5 (lima)

dokumen evaluasi dan Hasil penilaian AKIP oleh Inspektorat BB

dengan nilai 74, 04.

2. Kegiatan Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan

Output kegiatan adalah 1 dokumen laporan keuangan yang

sesuai dengan SAP dan 100% tingkat kepuasan pegawai

terhadap pelayanan administrasi keuangan.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan : Dalam pencapaian target urusan penanaman modal tahun

2019, antara lain rendahnya realisasi investasi bidang PMA :

- Belum maksimal pelaksanaan pelayanan perizinan/pelayanan investor yang

menggunakan OSS;

- Regulasi yang tumpah tindih;

- Kepastian hukum/Ketersediaan lahan;

- Tim Teknis dari instansi terkait belum ditempatkan pada unit pelayanan

perizinan;

- Kelembagaan Penanaman Modal dan PTSP dirumpunkan dengan urusan

pemerintahan lainnya (tidak sesuai dengan permendagri Nomor 100 tahun

2016)

- Kurangnya promosi oleh dinas baik secara regional, nasional dan

internasional.

- Terbatasnya jumlah aparatur pendukung pelayanan perizinan baik dari segi

kuantitas maupun kualitas;

- Lokasi kantor perizinan yang terletak di luar ibukota provinsi dan status

kantor pinjam.

Page 225: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 225

- Kurangnya pengetahuan masyarakat dan pelaku usaha terhadap system

pelayanan perizinan berbasis IT

Solusi : Dalam pencapaian target dan peningkatan kinerja urusan penanaman

modal, Belum maksimal pelaksanaan pelayanan perizinan/pelayanan investor

yang menggunakan OSS :

- Pengawalan terhadap konstruksi proyek investasi melalui fasilitasi dan

pemantauan agar selesai tepat waktu

- Untuk mengurangi mal administrasi terhadap investor akibat regulasi yang

tumpah tindih dilakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga teknis

terkait di tingkat pusat dan instansi vertical/OPD teknis terkait di daerah ;

- Pada APBD dinas PM,ESDM dan Transmigrasi 2019 telah dialokasikan

anggaran untuk tim teknis pada OPD terkait.

- Perubahan struktur OPD Kelembagaan Penanaman Modal dan PTSP (sesuai

dengan permendagri Nomor 100 tahun 2016)

- Mengembangkan promosi dengan menggunakan TI.

- Meningkatkan pelatihan terhadap aparatur pendukung pelayanan perizinan;

- Relokasi PTSP ke pusat kota

- Sosialisasi dan meningkatkan kapasitas aparatur FO dalam membantu

layanan perizinan kepada pelaku usaha dan masyarakat

Page 226: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 226

4. Data Berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022 dan

Renstra Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi

Gorontalo tahun 2017-2022, khusus indikator kinerja tahun 2019

Tabel 3.1.49

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Penanaman Modal

Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo

Sesuai RPJMD Provinsi Gorontalo 2017-2022

No Indikator Kinerja

Capaian Tahun 2019 Capaian Tahun 2018

Target Capaian Target Capaian

1

Persentase peningkatan

realisasi investasi 20% 8,249% 25% 26,52%

2 Jumlah PMA/PMDN 2 PMA/PMDN 8PMA/PMDN 2 PMA/PMDN 4 PMA/PMDN

5. Hal-hal Lain Yang Perlu Dilaporkan

Tidak Ada

6. Penghargaan Nasional Yang Diterima Dinas Penanaman Modal,

ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2019

Piagam penghargaan diberikan kepada Dinas Penanaman Modal, ESDM dan

Transmigrasi Provinsi Gorontalo sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Kategori Baik dengan Catatan Tahun 2019. Penghargaan tersebut diberikan

oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

7. Perjanjian Kerjasama/MOU yang dilaksanakan oleh Dinas

Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo pada

tahun 2019

Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo tidak

melaksanakan Perjanjian Kerjasama/MOU di tahun 2019.

Page 227: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 227

3.1.16. URUSAN KEBUDAYAAN

1. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan yang akan dicapai Dinas Pendidikan, Kebudayaan,

Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo

- Pemberdayaan Pelaku Budaya dalam Melestarikan Kebudayaan

b. Sasaran dan Program

Tabel 3.1.50

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019

No Sasaran/Program

Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja

(Tujuan/Impact/Outcome)

Capaian Kinerja

Program

Tahun 2019

Capaian Kinerja

Program

Tahun 2018 Presentase

(%) Target

(%)

Realisa

si

(%)

Target

(%)

Realisa

si

(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=5/4*100

)

1 Sasaran : Meningkatnya

kesadaran dan

pemahaman masyarakat

akan

perlindungan,pengemban

gan,dan pemanfaatan

budaya

Jumlah pengakuan nasional

terhadap karya seni budaya

Gorontalo

2 Jenis 7 Jenis 2 Jenis 8 Jenis 350%

Jenis benda bersejarah

tersimpan di Museum

6 Jenis 455

Jenis 6 Jenis 403 jenis

7.583%

Program Pembinaan

Kebudayaan

Presentase Nilai Budaya yang

dikembangkan 9.95 12.40 8.6 10.33 124.62

2

Sasaran : Meningkatnya

peran bahasa daerah

Dokumen budaya daerah

Gorontalo

2 Jenis 5 Jenis 2 Jenis 5 Jenis 250%

Judul Buku cerita rakyat

Gorontalo yang diterbitkan

1 Judul 1 Judul 1 Judul 1 Judul 100%

Program Pembinaan

Kebudayaan

Presentase Nilai Budaya yang

dikembangkan 9.95 12.40 8.6 10.33 124.62

Page 228: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 228

2. Program dan Kegiatan

Tabel 3.1.51

Realisasi Fisik Dan Keuangan Urusan Kebudayaan

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Provinsi Gorontalo

Tahun 2019

NO PROGRAM / KEGIATAN PAGU

(Rp)

REALISASI TAHUN 2019

REALISASI

TAHUN

2018

ANGGARAN KEU FISIK FISIK

(Rp) (%) (%) (%)

1

Program Pelayanan

Administrasi, Sarana

Prasarana dan SDM Aparatur

1,080,000,000

996,357,927

97.30 100 100

Kegiatan Pelayanan Jasa

Administrasi Perkantoran (UPTD-

Museum Daerah)

123,990,000 94,041,250 75.85 100 100

Kegiatan Penyediaan Sarana dan

Prasarana Perkantoran (UPTD-

Museum)

789,070,000 736,012,338 93.28 100 100

Kegiatan Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

(Pendidikan dan pelatihan,

bimbingan teknis dan Sosialisasi)

pada UPTD-Museum Daerah

166,940,000 166,304,339 99.62 100 100

2 Program Pembinaan

Kebudayaan 2,205,567,000 2,200,553,100 99.77 100 100

Kegiatan Penyusunan Dokumen

Karya Seni Budaya 127,092,000 126,955,068 99.89 100 -

Kegiatan sertifikasi ahli cagar

348,150,000 347,081,575 99.69 100 100

Page 229: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 229

NO PROGRAM / KEGIATAN PAGU

(Rp)

REALISASI TAHUN 2019

REALISASI

TAHUN

2018

ANGGARAN KEU FISIK FISIK

(Rp) (%) (%) (%)

budaya

Kegiatan Pelestarian Peninggalan

Sejarah Purbakala, Museum dan

Peninggalan Bawah Air

433,150,000 431,693,484 99.66 100 -

Kegiatan pendokumentasian adat

tradisi dan nilai budaya gorontalo 172,250,000 171,463,600 99.54 100 100

Kegiatan apresiasi seni dan

budaya 916,425,000 915,347,375 99.88 100 100

Kegiatan penyediaan alat

kesenian komunitas kebudayaan 50,000,000 50,000,000 100.00 100.00 100

Kegiatan Pelatihan/Bimtek

Pelestarian dan Aktualisasi Adat

Budaya Gorontalo

158,500,000 158,011,998 99.69 100 -

3 Program Penyelenggaraan

Museum (DAK Non Fisik) 1,450,000,000 1,076,521,000 74.24 100 -

Penyelenggaraan Museum (DAK

Non Fisik) 1,450,000,000 1,076,521,000 74.24 100 -

JUMLAH 4,735,567,000 4,273,432,027 90.24 100 100

1) Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM

Aparatur

Outcome dari program ini adalah Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana

dan SDM Aparatur UPTD Museum Daerah.

Page 230: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 230

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-Museum

Daerah)

Output Jumlah Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-

Museum Daerah) selama 12 bulan.

2. Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana perkantoran (uptd-

museum)

Output Jumlah penyediaan sarana dan prasarana perkantoran (uptd-

museum) selama 12 bulan.

3. Kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (pendidikan

dan pelatihan, bimbingan teknis dan sosialisasi) pada uptd-museum

daerah

Output Jumlah peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

(pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan sosialisasi) pada

uptd-museum daerah, terlatihnya pengelola museum dan tersedianya

benda koleksi museum.

2) Program Pembinaan Kebudayaan

Outcome dari program ini adalah Presentase Nilai Budaya yang

dikembangkan

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Penyusunan Dokumen Karya Seni Budaya

Output Jumlah Dokumen yang tersusun dan diakui secara nasional

dan internasional sebanyak 5 dokumen (upiya karanji, elengge,

longgo, tili ayah, ilabulo)

2. Kegiatan sertifikasi ahli cagar budaya

Output Jumlah Tenaga Ahli Cagar Budaya yang tersertifikasi ada 5

orang

3. Kegiatan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan

Peninggalan Bawah Air

Output Terpeliharanya peninggalan sejarah Purbakala (Cagar Budaya)

Page 231: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 231

4. Kegiatan pendokumentasian adat tradisi dan nilai budaya gorontalo

Output Jumlah adat/tradisi dan nilai budaya yang terdokumentasi

5. Kegiatan apresiasi seni dan budaya

Output Jumlah Apresiasi Seni dan budaya 5 kegiatan.

Tata rias lukis wajah wajah dan rambut peserta karnaval wanita, Tata

rias lukis wajah peserta karnaval pria, Tata Rias wajah dan rambut

keg. pertunjukan seni tari, Tata Rias Keg. Pertunjukan Seni Suara,

lomba seni dlm rangka Hardiknas dan HUT Provinsi.

6. Kegiatan penyediaan alat kesenian komunitas kebudayaan

Output Jumlah Alat Kesenian Kebudayaan Paguyuban yang tersedia 2

paket.

7. Kegiatan Pelatihan/Bimtek Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya

Gorontalo

Output Jumlah Siswa/ Pemuda yang mengikuti pelatihan/bimtek dan

aktualisasi adat budaya Gorontalo 750 orang.

3) Program Penyelenggaraan Museum

Outcome dari program ini adalah untuk pengembangan museum

a. Pelaksanaan Program

1. Penyelenggaraan Museum (DAK Non Fisik)

Output agar masyarakat lebih mengenal museum yang ada di Provinsi

Gorontalo.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

Program Pembinaan Kebudayaan :

a. Kegiatan Sertifikasi Tim Ahli Cagar Budaya

Sesuai undang-undang No. 11 Tahun 2010, setiap pemerintah

Kab/Kota dan Provinsi menetapkan pemeringkatan cagar budaya

melalui rekomendasi timahli cagar budaya yang selanjutnya diusulkan

ke Provinsi. Pada tahun 2019 provinsi belum menetapkan

pemeringkatan cagar budaya disebabkan sebagian kab/kota belum

memiliki tim ahli cagar budaya.

Page 232: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 232

Solusi :

Program Pembinaan Kebudayaan :

a. Kegiatan Sertifikasi Tim Ahli Cagar Budaya

Mempercepat Proses sertifikasi Tim Ahli Cagar Budaya di tingkat

Kabupaten Kota

4. Data berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 dan

Renstra Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Tahun 2017-2022, khusus indikator kinerja Tahun 2019

Tabel 3.1.52

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Kebudayaan

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2019

Sesuai RPJMD Provinsi Gorontalo 2017-2022

No Indikator Kinerja Capaian Tahun 2019 Capaian Tahun 2018

Target Realisasi Target Realisasi

1

Jumlah pengakuan nasional terhadap

karya seni budaya Gorontalo 2 Jenis 7 Jenis 2 Jenis 8 Jenis

2 Jenis Benda Bersejarah tersimpan di

Museum 6 Jenis 455 Jenis 6 Jenis 403 jenis

3 Dokumen Budaya Daerah Gorontalo 2 Jenis 5 Jenis 2 Jenis 5 Jenis

5. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan

Tidak ada

6. Penghargaan Nasional yang diterima Dinas Pendidikan,

Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2019

- Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia Sertifikat Nasional

- Champion Of Category Foklor meraih 1 Medali Emas Tingkat Nasional

- Champion Of Category Music Of Religion meraih 1 Medali Emas Tingkat

Nasional

Page 233: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 233

7. Perjanjian kerjasama/MOU yang dilaksanakan oleh Dinas

Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga tahun 2019

Tidak ada

3.1.17. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

1. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan yang akan dicapai Dinas Pendidikan, Kebudayaan,

Pemuda dan Olahraga

- Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Prestasi Olahraga

b. Sasaran dan Program

Tabel 3.1.53

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019

No Sasaran/Program

Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja

(Tujuan/Impact/Outcome)

Capaian Kinerja Program

Tahun 2019

Capaian Kinerja

Program

Tahun 2018 Presentase

(%) Target

(%)

Realisasi

(%)

Target

(%)

Realisasi

(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(8=5/4*100

)

1 Sasaran : Meningkatnya

prestasi, produktifitas dan

kemandirian pemuda

Pemuda yang mengikuti

Peningkatan Kapasitas 150 Orang 360 Orang 150 Orang 170 Orang

240%

Pembinaan kelompok usaha

pemuda Produktif 2 Kelompok - - - -

Program : Pembinaan

Pemuda dan Olahraga

Jumlah pemuda dan olahraga

yang dibina 791 Orang 906 Orang 790 Orang 906 Orang 114.54%

2 Sasaran : Meningkatnya

Pembinaan dan prestasi

olahraga

Medali Tertimbang Olahraga

Pelajar Tingkat Nasional dan

Internasional

6 Medali 25 Medali 6 Medali 26 Medali 417%

Pelestarian Olahraga Tradisional 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 100%

Program : Pembinaan

Pemuda dan Olahraga

Jumlah pemuda dan olahraga

yang dibina 791 Orang 906 Orang 790 Orang 906 Orang 114.54%

Page 234: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 234

2. Program dan Kegiatan

Tabel 3.1.54

Realisasi Fisik Dan Keuangan Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Tahun 2019

NO PROGRAM / KEGIATAN PAGU

(Rp)

REALISASI TAHUN 2019

REALISASI

TAHUN

2018

ANGGARAN KEU FISIK FISIK

(Rp) (%) (%) (%)

1

Program Pembinaan Pemuda

dan Olahraga 5,915,825,750 5,883,793,058 99.46 100 100

Kegiatan penyiapan dan

pelatihan paskibraka 1,460,125,750 1,443,707,650 98.88 100 100

Kegiatan seleksi PPAN, PPAP,

Kirab Pemuda, Pemuda Kreatif

dan KPN Nasional dan

Internasional

338,800,000 332,141,900 98.03 100 100

Kegiatan prestasi olahraga di

tingkat

Regional/Nasional/Internasional

1,500,000,000 1,497,224,889 99.81 100 100

Kegiatan pembinaan dan

pemasyarakatan olahraga 2,416,900,000 2,411,913,219 99.79 100 100

Kegiatan Pembinaan Olahraga

Tradisional 200,000,000 198,805,400 99.40 100 100

JUMLAH 5,915,825,750 5,883,793,058 99.46 100 100

1) Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga

Outcome dari program ini adalah Persentase Presentase APK, APM dan

Indeks Integritas

Page 235: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 235

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan penyiapan dan pelatihan paskibraka

Output Jumlah kegiatan Paskibraka 1 kegiatan yang terdiri Siswa,

Peserta Paskibraka 318 Orang dan TNI/Polri.

2. Kegiatan seleksi PPAN, PPAP, Kirab Pemuda, Pemuda Kreatif dan KPN

Nasional dan Internasional

Output Seleksi PPAN,PPAP, Kirab Pemuda, Pemuda kreatif dan KPN

Nasional dan Internasiona 120 orang.

3. Kegiatan prestasi olahraga di tingkat Regional/Nasional/Internasional

Output Jumlah Atlet berprestasi 96 orang.

4. Kegiatan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

Output Jumlah atlet yang dibina sebanyak 100 atlet.

5. Kegiatan Pembinaan Olahraga Tradisional

Output Jumlah peserta olahraga Tradisional 50 orang.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1) Program Pembinaan dan Pemuda Olahraga :

Kegiatan Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga :

- Kurangnya partisipasi peserta seleksi di kab/kota.

- Terdapat beberapa atlet PPLP yang gagal mengikuti kejurnas PPLP

karena anggaran perjalanan dinas untuk kejurnas pplp tidak

mencukupi hal ini disebabkan oleh lonjakan harga tiket pesawat.

- Try Out/Uji Tanding Atlet PPLP tidak dapat dilaksanakan pada tahun

2019 karena anggaran try out yang diusulkan tidak

disetujui/dipangkas sehingga atlet minim pengalaman bertanding.

Solusi :

1) Program Pembinaan dan Pemuda Olahraga :

Kegiatan Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga :

- Harus diadakan sosialisasi terlebih dahulu di kab/kota minimal 1 bulan

sebelum pelaksanaan seleksi. Pada tahun 2019 tidak ada sosialisasi

karena minimnya anggaran.

Page 236: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 236

- Biaya tiket pesawat agar dihitung berdasarkan lokasi penyelenggaraan

kejurnas PPLP

- Kami berharap agar pada tahun selanjutnya di alokasikan anggaran

sesuai kebutuhan.

4. Data Berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 dan

Renstra Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Tahun 2017-2022, khusus indikator kinerja Tahun 2019

Tabel 3.1.55

Indikator Kinerja Pembangunan Kepemudaan dan Olahraga

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2019

Sesuai RPJMD Provinsi Gorontalo 2017-2022

No Indikator Kinerja Capaian Tahun 2019 Capaian Tahun 2018

Target Realisasi Target Realisasi

1

Jumlah Pemuda dan

Olahraga yang dibina 791 orang 906 orang 790 orang 906 orang

5. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan

Tidak ada

6. Penghargaan Nasional yang diterima Dinas Pendidikan,

Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2019

1. Kejuaran Nasional Cabang Olahraga Atletik meraih 2 Medali Perak

2. Kejuaran Nasional Cabang Olahraga Pencak Silat meraih 1 Medali Emas, 3

Medali Perunggu

3. Kejuaran Nasional Cabang Olahraga Sepak Takraw (Inter Regu) meraih 1

Medali Emas

4. Kejuaran Nasional Cabang Olahraga Taekwondo (Under 45/Tanding)

meraih 1 Medali Emas

5. Kejuaran Nasional Cabang Olahraga Anggar (Floret Putra) meraih 3

Page 237: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 237

Medali Perunggu

6. Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) Cabang Olahraga Atletik

meraih 1 Medali Emas

7. Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) Cabang Olahraga Pencak Silat

meraih 2 Medali Perak

8. Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) Cabang Olahraga Taekwondo

(Under-59/Tanding) meraih 2 Medali Perak

9. Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) Cabang Olahraga Karate (Kata

Putra) meraih 3 Medali Perunggu

10. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Cabang OLahraga Silat

(Putra) meraih 2 medali Perak

11. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Cabang OLahraga Silat (Putri)

meraih 3 medali Perunggu

12. Asean School Cabang Olahraga Atletik Meraih 1 Medali Emas

13. Asean School Cabang Olahraga Takraw (Double Event) Meraih 1 Medali

Emas

14. Asean School Cabang Olahraga sepak Takraw (Tim) Meraih 2 Medali

Perak

7. Perjanjian kerjasama/MOU yang dilaksanakan oleh Dinas

Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2019

Tidak ada

3.1.18. URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA

PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI GORONTALO

1. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan Yang Akan Dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Gorontalo

- Meningkatkan pemahaman politik, wawasan kebangsaan, cinta

tanah air, ideologi pembauran kebangsaan, ketahanan sosial dan

ekonomi

Page 238: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 238

b. Sasaran dan Program

- Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang wawasan

kebangsaan, ideologi dan pembauran kebangsaan

- Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses demokrasi

- Terwujudnya stabilitas daerah yang aman dan kondusif

Tabel 3.1.56

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

No Sasaran/Program

Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja

(Tujuan/Impact/Outcome)

Capaian Kinerja

Program

Tahun 2019

Capaian Kinerja

Program

Tahun 2018 Presentase

(%) Target

(%)

Realisasi

(%)

Target

(%)

Realisasi

(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=5/4*100)

1 Sasaran : meningkatnya

pemahaman masyarakat

tentang wawasan

kebangsaan, ideologi dan

pembauran kebangsaan

Persentase peningkatan

pemahaman wasbang, idelogi

dan pembauran kebangsaan

90 95,50 90 92 106,11

Program pengembangan

kemitraan wawasan

kebangsaan

Presentase Capaian Penguatan

Wasbang dan Cinta Tanah Air

100 100 100 100 100

2 Sasaran : meningkatnya

peran serta masyarakat

dalam proses demokrasi

Presentase partisipasi politik

masyarakat dalam Pemilu

dan Pemilukada

81 88.76 81 84,36 109,58

Program Pendidikan Politik

Masyarakat

Persentase angka partisipasi

politik masyakarat

100 100 100 100 100

3 Sasaran : Terwujudnya

stabilitas daerah yang

aman dan kondusif

- presentase potensi konflik

yang diselesaikan

- skor rencana aksi

penanganan konflik social

- meningkatnya peran LSM

dan Ormas

100

75

50

100

71,66

100

100

70

50

100

69,3

50

100

95,54

100

Page 239: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 239

No Sasaran/Program

Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja

(Tujuan/Impact/Outcome)

Capaian Kinerja

Program

Tahun 2019

Capaian Kinerja

Program

Tahun 2018 Presentase

(%) Target

(%)

Realisasi

(%)

Target

(%)

Realisasi

(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=5/4*100)

Program Peningkatan

keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Persentase potensi konflik yang

terdeteksi dan tertangani secara

terpadu

100 100 100 100 100

Program Peningkatan

Ketahanan sosial dan

Budaya Masyarakat

Persentase partisipan ketahanan

sosial dan budaya masyarakat

100 100 100 100 100

Program Peningkatan

Ketahanan ekonomi

Persentase capaian penguatan

ketahanan ekonomi

100 100 100 100 100

Program pelayanan

administrasi, sarana dan

prasarana dan SDM

Aparatur

Persentase peningkatan layanan

administrasi sarana prasarana

dan SDM Aparatur

100 100 100 100 100

Program perencanaan,

monitoring, evaluasi dan

pelaporan

Persentase pelaksanaan

perencanaan, monitoring,

evaluasi dan pelaporan

100 100 100 100 100

2. Program dan Kegiatan

Tabel 3.1.57

Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta

Perlindungan Masyarakat Tahun 2019

No Program / Kegiatan Anggaran

(Rp)

Realisasi Tahun 2019

Realisasi

Tahun

2018

Anggaran Keuangan Fisik Fisik

(Rp) (%) (%) (%)

1 Program pelayanan

administrasi, sarana

dan prasarana dan

SDM Aparatur

922.500.000 887.821.748 96,24 100 100

Page 240: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 240

No Program / Kegiatan Anggaran

(Rp)

Realisasi Tahun 2019

Realisasi

Tahun

2018

Anggaran Keuangan Fisik Fisik

(Rp) (%) (%) (%)

Kegiatan Pelayanan Jasa

Administrasi Perkantoran

474.762.000 450.374.265 94,86 100 100

Kegiatan Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Perkantoran

330.208.000 326.737.580 98,95 100 100

Kegiatan Peningkatan

Kapasitas SDM Aparatur

117.530.000 110.709.903 94,20 100 100

2 Program perencanaan,

monitoring, evaluasi

dan pelaporan

306.000.000 304.790.307 99,60

100 100

Kegiatan Perencanaan,

evaluasi dan pelaporan

badan kesatuan bangsa

dan politik

196.000.000 194.825.566 99,40 100 100

Kegiatan Penatausahaan

dan pelaporan keuangan

110.000.000 109.964.741 99,97 100 100

3 Program peningkatan

keamanan dan

kenyamanan

lingkungan

1.600.775.000 1.591.759.277 99,44 100 100

Kegiatan Rapat

Kerjasama Intelijen dan

Pencegahan Konflik sosial

Terorisme

194.686.500 194.228.250 99,76 100 100

Kegiatan Koordinasi dan

Evaluasi Rencana aksi

Penanganan Konflik sosial

Provinsi Gorontalo

300.000.000 299.112.547 99,70 100 100

Kegiatan Fasilitasi Rapat

Forkopimda

780.000.000 774.573.980 99,30 100 100

Rapat Kerja & Pendataan

/Pengawasan Orang

50.000.000 49.953.000 99,91 100 100

Page 241: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 241

No Program / Kegiatan Anggaran

(Rp)

Realisasi Tahun 2019

Realisasi

Tahun

2018

Anggaran Keuangan Fisik Fisik

(Rp) (%) (%) (%)

Asing

Kegiatan Fasilitasi

Pemberdayaan Forum

Kewaspdaan Dini

Masyarakat FKDM

276.088.500 273.891.500 99,20 100 100

4 Program

pengembangan

kemitraan wawasan

kebangsaan

200.000.000 199.690.100 99,85 100 100

Kegiatan Rapat

Koordinasi FPK

50.000.000 49.965.900 99,93 100 100

Kegiatan Pemantapan

Wawasan Kebangsaan,

Cinta Tanah air

Kesadaran Bela Negara

dan Pembauran

Kebangsaan Bagi

Generasi Muda dan

Masyarakat

150.000.000 149.724.200 99,82

100 100

5 Program pendidikan

politik masyarakat

1.550.380.000 1.532.527.396 98,85 100 100

Forum Diskusi 98.525.000 95.639.735 97,07 100 100

Peningkatan Partisipasi

Indeks Demokrasi

98.526.000 97.765.800 99,23 100 100

Kajian Implementasi

Kebijakan-Kebijakan

Pemerintah Provinsi

Gorontalo

131.025.000 130.639.400 99,71 100 100

Monitoring Tahapan

Pemilihan Presiden/Wakil

Presiden dan PEMILU

551.040.000 545.969.557 99,08 100 100

Page 242: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 242

No Program / Kegiatan Anggaran

(Rp)

Realisasi Tahun 2019

Realisasi

Tahun

2018

Anggaran Keuangan Fisik Fisik

(Rp) (%) (%) (%)

DPR/DPRD/DPD

Penguatan Peran Politik

bagi Perempuan

138.524.000 130.668.500 94,33 100 100

Pendidikan Politik Bagi

Masyarakat & Partai

Politik

532.740.000 531.844.404 99,83 100 100

6 Program peningkatan

ketahanan sosial dan

ketahanan budaya

masyarakat

287.775.000 284.376.336 98,82 100 100

Fasilitasi Forum

Kerukunan Umat

Beragama (FKUB)

56.775.000 56.657.800 99,79 100 100

Penguatan LSM dan

Verifikasi Kelembagaan

LSM/Ormas

131.000.000 127.832.036 97,58

100 100

Dialog dan sosialisasi

P4GN (Pencegahan,

Pemberantsan

Penyalahgunaan dan

Peredaran Gelap

Narkoba)

100.000.000 99.886.500 99,89

100 100

7 Program peningkatan

ketahanan ekonomi

daerah

190.000.000 189.706.703 99,85 100 100

Dialog strategi

Peningkatan Pemnatapan

ketahanan ekonomi

daerah

90.000.000 89.827.153 99,81 100 100

Cegah Dini Terhadap

Praktek Penyalaguaan,

Penimbunan SEMBAKO,

50.000.000 49.905.050 99,81 100 -

Page 243: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 243

No Program / Kegiatan Anggaran

(Rp)

Realisasi Tahun 2019

Realisasi

Tahun

2018

Anggaran Keuangan Fisik Fisik

(Rp) (%) (%) (%)

dan Kebutuhan Masyakat

Lainnya

Penyusunan Laporan

Perkembangan Stabilitas

dan ketersediaan

Sembako di Daerah

50.000.000 49.974.500 99,95 100 100

Jumlah 5.057.430.000 4.990.671.867 98.68 100 100

1) Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan Sumber Daya

Manusia Aparatur

Outcome dari program ini adalah Presentase peningkatan layanan

administrasi, sarana prasarana dan SDM aparatur.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-

Museum Daerah)

Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Pelayanan Jasa

Administrasi Perkantoran selama 12 bulan (Belanja Pegawai

dan Belanja Barang Jasa).

2. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

(UPTD-Museum)

Output dari kegiatan ini adalah persentase ketersediaan

Sarana Prasarana Perkantoran yakni berupa pemeliharaan,

operasional dan pengadaan barang dan jasa kantor.

3. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Output dari kegiatan ini adalah Jumlah pegawai yang

mengikuti Diklat dalam rangka menunjang tugas dan fungsi

pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo,

Page 244: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 244

dalam rencana kerja 2019 sesuai realisasi 15 orang dari target

10 orang yang mengikuti Diklat dengan rincian sebagai

berikut :

NO DIKLAT YANG DIIKUTI JUMLAH

PESERTA

1. Peningkatan kapasitas aparatur

pada Pelatihan Asset

3 Orang

3. Peningkatan kapasitas aparatur

pada Pelatihan Perencanaan

2 Orang

4. Peningkatan kapasitas aparatur

pada Pelatihan Keuangan

3 Orang

5. Peningkatan kapasitas aparatur

pada Pelatihan Kepegawaian

2 Orang

Peningkatan kapasitas aparatur

pada Pelatihan Manajemen

Kearsipan

2 Orang

Peningkatan kapasitas aparatur

pada Pelatihan Tata Naskah

Dinas

1 Orang

6.

Peningkatan kapasitas aparatur

pada Bimtek Sistem Informasi

Ormas

1 Orang

7. Peningkatan kapasitas aparatur

pada Pelatihan Intelijen

1 Orang

2) Program Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Outcome dari program ini adalah Persentase pelaksanaan

perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo

Page 245: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 245

Output dari kegiatan ini adalah 4 (empat) jumlah dokumen

perencanaan, 4 (empat) jumlah dokumen evaluasi Hasil

penilaian AKIP oleh Inspektorat B.

2. Kegiatan Penatausahaan dan pelaporan keuangan

Output dari kegiatan ini adalah Jumlah laporan keuangan

serta persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap

pelayanan administrasi keuangan.

3) Program Pendidikan Politik Masyarakat

Outcome dari program ini adalah Persentase partisipasi politik

masyarakat.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Forum Diskusi Politik

Output dari kegiatan ini adalah jumlah peserta forum diskusi

politik yakni 100 (seratus) orang yang terdiri dari berbagai

unsur (Partai Politik, Akademisi, Unsur Pemuda, Tokoh

Agama, LSM/Ormas, Tokoh Masyarakat, Media Massa dan

penyelenggara Pemilu).

2. Kegiatan Peningkatan Partisipasi Indeks Demokrasi

Output dari kegiatan ini jumlah peserta forum yakni 100

(seratus) orang yang terdiri dari Tim Pokja Indeks Demorasi

Indonesia Provinsi GOrontalo, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat,

Unsur Pemuda, Tokoh Agama dan LSM/Ormas. Kegiatan ini

untuk mengetahui kualitas demokrasi dan komponen atau

lembaga demokrasi apa yang sudah atau belum berfungsi

yakni melalui Indeks demokrasi Indonesia (IDI) atau angka-

angka yang menunjukan tingkat perkembangan demokrasi

Indonesia.

Page 246: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 246

berikut hasil capaian Indeks demokrasi Indonesia :

TAHUN 2017 TAHUN 2018

- Nasional : 72,11

- Gorontalo : 73,92

- Nasional : 72,39

- Gorontalo : 72,59

Sementara itu untuk tahun 2019 belum dirili oleh Badan Pusat

Statistik Provinsi Gorontalo.

3. Kegiatan Kajian Implementasi Kebijakan-Kebijakan Pemerintah

Provinsi Gorontalo

Output kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil rapat tim

pengkaji perkembangan situasi politik di Provinsi Gorontalo,

adapun jumlah dokumen yakni 8 dokumen.

- Target dari kegiatan ini sesuai perencanaan 10 dokumen

yang harus dipenuhi, namun yang terealisasi 8 dokumen

dikarenakan keterlambatan proses pengajuan SK

Gubernur tentang Tim Pengkaji

- Untuk tindaklanjutnya ditahun mendatang akan

memperhatikan waktu pelaksanaan kegiatan sehingga

target yang ditetapkan dapat tercapai

4. Kegiatan Monitoring Tahapan PemilihanPresiden/Wakil

Presiden dan PEMILU DPR/DPRD/ DPD

Output dari kegiatan ini adalah jumlah pelaksanaan

monitoring terkait dengan pelaksanaan tahapan

PemilihanPresiden/Wakil Presiden dan PEMILU DPR/DPRD/

DPD yakni 15 kali pelaksanaan monitoring. Berikut hasil

perhitungan suara partai politik :

Page 247: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 247

- Perolehan suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

No NAMA CAPRES - CAWAPRES JUMLAH

SUARA

1 JOKO WIDODO - MA'RUF AMIN 369.803

2 PRABOWO SUBIANTO -

SANDIAGA UNO 345.129

- Perolehan suara DPD RI

No NAMA CALON ANGGOTA DPD JUMLAH

SUARA

1 Abdul Manan Podungge 18.466

2 Abdurahman Abubakar Bahmid 207.832

3 AD Khali 36.456

4 Ali Sucipto SidikI 8.802

5 H. Arjun H. Mogulaingo, SH 15.636

6 Asrin Mosii 14.146

7 Burhan Mantulangi 8.804

8 Conny Gobel 74.682

9 Dewi Sartika Hemeto 140.496

10 Elly Mopangga 8.564

11 IR. Fadel Muhamad 332.086

12 Iman Maanaiya, SKM.MKKK 4.938

13 Indrawanto Hasan 10.152

14 Ishak Kadili, ST 28.238

15 Ishak Liputo 50.456

16 Jamaluddin Moowago 9.990

17 DRS. H. Lahmudin Laparaga, MH 9.478

18 HJ. Mirnawaty Modanggu 31.870

19 Moch. Dahlan Usman, SH 16.014

20 Drs. H. Muh. N. Tuli, M.AG 31.664

Page 248: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 248

No NAMA CALON ANGGOTA DPD JUMLAH

SUARA

21 Nilda Tulen 6.934

22 Nuraini Podungge 6.714

23 Oktavina Pikoli 10.256

24 Rahmijati Jahja 150.892

25 Satya Albino Vinandito Biya 22.380

26 Sri Hantuti Paramata, SE, M.PD 13.558

27 Sumarni R. Gani 11.082

28 IR. Syarifuddin Mobiliu 5.186

29 Weni Liputo 86.538

- Perolehan Suara Partai Politik Tingkat DPR – RI

No NAMA PARTAI TOTAL

SUARA

1 Partai Kebangkitan Bangsa 6.490

2 Partai Gerindra 11.798

3 PDI Perjuangan 12.090

4 Partai Golkar 20.883

5 Partai Nasdem 10.941

6 Partai Garuda 1.154

7 Partai Berkarya 5.119

8 Partai Keadilan Sejahtera 5.525

9 Partai Perindo 2.533

10 Partai Persatuan Pembangunan 9.525

11 Partai Solidaritas Indonesia 859

12 Partai Amanat Nasional 4.557

13 Partai Hanura 1.990

14 Partai Demokrat 5.400

15 Partai Bulan Bintang 769

Page 249: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 249

No NAMA PARTAI TOTAL

SUARA

16 Partai Keadilan Dan Persatuan

Indonesia 270

- Perolehan Suara Partai Politik Tingkat DPRD Provinsi

Gorontalo

No NAMA PARTAI TOTAL

SUARA

1 Partai Kebangkitan Bangsa 14.214

2 Partai Gerindra 55.306

3 PDI Perjuangan 90.847

4 Partai Golkar 116.802

5 Partai Nasdem 74.350

6 Partai Garuda 1.285

7 Partai Berkarya 11.202

8 Partai Keadilan Sejahtera 53.441

9 Partai Perindo 13.328

10 Partai Persatuan Pembangunan 74.961

11 Partai Solidaritas Indonesia 2.071

12 Partai Amanat Nasional 62.898

13 Partai Hanura 36.939

14 Partai Demokrat 49.298

15 Partai Bulan Bintang 3.074

16 Partai Keadilan Dan Persatuan

Indonesia 226

5. Kegiatan Penguatan Peran Politik Perempuan

Output dari kegiatan ini adalah jumlah peserta forum dalam

rangka penguatan peran politik perempuan yakni 100 orang

Page 250: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 250

yang terdiri dari unsur Tokoh Perempuan,LSM/Ormas

Perempuan, Aktivis Perempuan, Toko Pemudi dari Kalangan

Perempuan dan Pemerhati Perempuan.

6. Kegiatan Pendidikan PolitikBagi Masyarakat & Partai Politik

Output dari kegiatan ini adalah jumlah masyarakat

yangdiberikan pemahamanpolitik melalui tatap muka yakni

150 orang,dalam pelaksanaan kegiatan ini masyarakat yang

terdiri dari unsur Partai Politik, Akademisi, Unsur Pemuda,

Tokoh Agama, LSM/Ormas, Tokoh Masyarakat, Media Massa

dan penyelenggara Pemilu.

4) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Outcome dari program ini adalah Persentase Potensi Konflik yang

terdeteksi dan tertangani secara terpadu.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Rapat Kerjasama Intelijen dan Pencegahan Konflik

Sosial Terorisme

Output dari kegiatan ini adalah jumlah rapat yang

dilaksanakan yakni 2 (dua) kali dalam rangka menjamin

keamanan, stabilitas daerah, persatuan dan kesatuan serta

kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul di

wilayah Provinsi Gorontalo.Kegiatan ini rapat koordinasi

intelijen agar terarah, terkoordinasi, dan berkesinambungan

dalam penanganan konflik secara terpadu.

2. Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Rencana Aksi Penanganan

Konflik Sosial Provinsi Gorontalo

Output dari kegiatan ini adalahjumlah dokumen hasil capaian

rencana aksi penanganan konflik sosialoleh Tim Terpadu

Penanganan Konflik Sosial(TPKS) yakni 3 (tiga) dokumen

rencana aksi yaitu :

- Dokumen data dukung B.04 (Jan-April)

- Dokumen data dukung B.08 (Mei-Agustus)

Page 251: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 251

- Dokumen data dukung B.12 (Sept-Des)

Dokumen tersebut merupakan pengumpulan data dan

sinkronisasi rencana aksi dari OPD Provinsi Gorontalo dan

Instansi Vertikal selanjutnya dokumen rencana aksi dilakukan

evaluasi,berikut capaian data evaluasi renaksi :

Peringkat

Tahun 2018

Peringkat

Tahun 2019

Evaluasi B12 : 19 Evaluasi B08 : 7

Untuk B12 masih menunggu hasil dari Sekretariat Tim

Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Nasional

Kemendagri pada bulan Maret 2020. Sehingga perolehan

peringkat Provinsi Gorontalo hasil evaluasi B08 menempati 7,

sementara hasil evaluasi rencana aksi B12 Tahun 2018

Provinsi Gorontalo memperoleh rangking 19 (Sembilan belas).

3. Kegiatan Fasilitasi Rapat Forkopimda

Output dari kegiatan ini adalahjumlah rapat Forum

Koordinasi Pimpinan Daerah, terlaksananya kegiatan rapat

koordinasi sebanyak 10 (sepuluh) kali dari target 10 kali

pelaksanaan rapat yang dilaksanakan dalam daerah dan luar

daerah. Pelaksanaan rapat Forum Koordinasi Pimpinan

DaerahProvinsi Gorontalo untuk memastikan situasi

senantiasa aman dan nyaman bagi keberlangsungan

pembangunan daerah.

4. Kegiatan Rapat Kerja dan Pendataan/Pengawasan Orang Asing

Output dari kegiatan ini adalahjumlah rapat dan dokumen

terkait pendataan dan pengawasan orang asing,

terlaksananya kegiatan rapat koordinasi yakni 1 (satu) kali

dan 1 (satu) dokumen.

Page 252: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 252

5. Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini

Masyarakat (FKDM)

Output dari kegiatan ini adalahjumlah rapat forum dengan

tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan forum

FKDM Kab/Kota 1 (satu) kali untuk menyamakan persepsi

dalam penanganan kewaspadaan dini di Provinsi Gorontalo

dengan jumlah peserta 100 orang.

5) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Outcome dari program ini adalah Persentase Capaian Penguatan

Wawasan Kebangsaan.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Rapat Koordinasi Fasilitasi Forum Pembauran

Kebangsaan (FPK)

Output dari kegiatan ini adalahjumlahrapat yang

dilaksanakan yakni 1 (satu) kali. Kegiatan ini dilaksanakan

dalam rangka koordinasi dalam rangka meningkatkan

pemahaman tentang wawasan kebangsaan bagi tokoh

masyarakat, paguyuban dan Kesbangpol Kab/Kota.

2. Kegiatan Pemantapan Wawasan Kebangsaan, Cinta Tanah Air

Kesadaran Bela Negara dan Pembauran Kebangsaan Bagi

Generasi Muda dan Masyarakat

Output dari kegiatan ini adalahjumlah peserta, kegiatan ini

dilaksanakan 1 (satu) kali dalam rangka meningkatkan

pemahaman tentang wawasan kebangsaan bagi generasi

muda, pelajar dan mahasiswa dengan jumlah peserta 200

orang dengan pemateri Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo,

Ketua KPU Provinsi Gorontalo, dan Ketua KNPI Provinsi

Gorontalo.

6) Program Peningkatan Ketahanan Sosial dan Ketahanan Budaya

Masyarakat

Page 253: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 253

Outcome dari program ini adalah Persentase Partisipan Ketahanan

sosial dan Budaya Masyarakat.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Penguatan dan Verifikasi Kelembagaan LSM/Ormas

Output dari kegiatan ini adalahjumlah LSM/ORMAS

yangdiberi penguatanyakni 50 LSM/ORMAS dan 1 dokumen

database LSM/ORMAS yang terhimpun dalam Buku Direktori

Organisasi Kemasyarakatan.

Daftar Ormas yang terdaftar di Badan Kesbang dan Politik

Prov. Gorontalo Novembar 2019 sebagai berikut :

Berdasarkan data diatas jumlah Ormas yang terdaftar 108

sedangkan yang tidak memiliki SKT 6 Ormas, memiliki SKT

aktif 61 dan memiliki Badan Hukum Aktif 41. Untuk yang

No Bentuk

Ormas

Jenis

Ormas

Masa Berlaku Badan

Hukum

dan SKT Jumlah

Ket

Badan

Hukum

Aktif

SKT

Aktif

Tidak

Aktif

1 Ormas - Perkumpulan

- Yayasan

36

5

36

5

Badan Hukum

Kemenkum HAM

Tidak

Berbadan

Hukum

Ormas - 11 11

SKT

Ditjen Polpum

Kemendagri

Tidak

Berbadan

Hukum

LSM/Ormas

Perkumpulan

Perkumpulan

Mahasiswa

Paguyuban

46

4 6

46

3

1

6

SKT Kesbangpol

Prov. Gorontalo

SKT Polpum

SKT Kesbangpol

Tidak Memiliki

SKT

Jumlah 41 61 6 108

Page 254: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 254

diberi penguatan hanya ormas yang aktif sesuai dalam target

20 Ormas dan realisasi 50 Ormas diberi penguatan.

2. Kegiatan Dialog dan Sosialisasi P4GN (Pencegahan,

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap

Narkoba)

Output dari kegiatan ini adalahjumlah peserta sosialisai yakni

200 orang, kegiatan ini dilaksanakan 2 (dua) kali dalam

rangka untuk meningkatkan pengetahun tentang bahaya

narkoba pada kalangan Pelajar SMA/SMK-MA diwilayah Kota

Gorontalo, Kab. Gorontalo dan Kab. Bone Bolango dengan

Pemateri dari Badan Narkotika Provinsi Gorontalo, Kepolisian

Daerah (POLDA) Gorontalo dan Dinas Kesehatan Provinsi

Gorontalo. Melalui kegiatan ini para pelajar akan memahami

akan bahaya yang akan ditimbulkan oleh Narkoba, mengingat

peredaran narkoba yang kini telah merambah hingga ke

pelajar.

3. Kegiatan Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Output dari kegiatan ini adalah jumlah peserta rapat

koordinasiForum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) 75

Orang.Rapat Koordinasi FKUB dilaksanakan dengan

mengundang pengurus FKUB Prov/Kab/Kota Se - Provinsi

Gorontalo, Tokoh-tokoh Agama dan Aparat Badan Kesbang

dan Politik Kab/Kota dengan pemateri dari unsur Kementerian

Agama dan Ketua FKUB Provinsi Gorontalo. Rapat FKUB

dilaksanakan dalam rangka mengajak FKUB untuk turut serta

mensukseskan pelaksanaan pemilu Pileg, Pilpres di Provinsi

Gorontalo.

7) Program Peningkatan Ketahanan Ekonomi

Outcome dari program ini adalah Persentase Capaian Penguatan

Ketahanan Ekonomi.

Page 255: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 255

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Dialog Strategi Peningkatan Pemantapan Ketahanan

Ekonomi Daerah

Output dari kegiatan ini adalahjumlah peserta kegiatan yakni

50 Orang.Pelaksanaan kegiatan ini agar terwujudnya

sinergitas antar aparatur pemerintah, pemerintah daerah,

instansi terkait serta dunia usaha dalam rangka Ketahanan

Ekonomi guna menunjang Stabilitas Daerah dengan

mengundang pelaku ekonomi, pengusaha kecil dan menengah

serta instansi terkait.

2. Kegiatan Cegah Dini Terhadap Praktek Penyalaguaan,

Penimbunan Sembako dan Kebutuhan Masyakat Lainnya

Output dari kegiatan ini adalahjumlah dokumen laporan

yakni 12 dokumen laporan perkembangan stabilitas dan

ketersediaan sembako setiap bulan.

3. Kegiatan Penyusunan Laporan Perkembangan Stabilitas dan

Ketersediaan Sembako di Daerah

Output dari kegiatan ini adalahjumlah dokumen laporan

yakni 3 laporan, kegiatan ini adalah penyusunan laporan

melalui monitoring terhadap ketersediaan serta kondisi harga

kebutuhan pokok akibat terjadinya fluktuasi yang

mempengaruhi daya beli masyarakat dalam hal ini

menimbulkan gejolak pada stabilitas ekonomi.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

Program Pendidikan Politik Masyarakat

- Pelaksanaan kegiatan diskusi politik selama tahun 2019

mendapatkan perhatian dan antusiasme dari masyarakat

terutama mahasiswa dan LSM. Tahun anggaran 2019 pelaksanaan

kegiatan diskusi politik teranggarkan sebanyak 2 kali akan tetapi

pelaksanaan diskusi politik sepanjang tahun 2019 sudah

Page 256: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 256

dilaksanakan sebanyak 6 kali karena banyaknya permintaan dari

berbagai elemen masyarakat (LSM, BEM, Ormas Pemuda). Untuk

mengantisipasi permintaaan masyarakat terhadap pelaksanaan

diskusi politik diantasipasi dengan menggunakan anggaran

pimpinan setda.

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

- Dalam upaya penanganan situasi daerah di wilayah Provinsi

Gorontalo akan bahaya peredaran minuman keras, penyakit

masyarakat dan orang asing termasuk juga rasisme dan

radikalisme dimasyarakat perlu dukungan dari semua unsur.

Program Peningkatan Ketahanan Sosial dan Ketahanan Budaya

Masyarakat

- Keberadaan organisasi kemasyaratan (ormas) dalam satu daerah

menjadi perhatian dari pemerintah dalam rangka pengawasan

berdasar Permendagri nomor 56 tahun 2017 tentang Pengawasan

Organisasi Kemasyarakatan Dilingkungan Kementerian Dalam

Negeri dan Pemerintah Daerah.

- Maraknya peredaran narkoba di Wilayah PRovinsi Gorontalo masih

menjadi tugas dan fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Gorontalo, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam

Permendagri nomor 12 tahun 2019 tentang fasilitasi pencegahan

dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap

narkotika dan precursor narkotika.

Solusi :

Program Pendidikan Politik Masyarakat

- Kegiatan diskusi politik Agar menjadi perhatian karena kegiatan ini

mengingat pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah di tiga daerah yakni Kab. Gorontalo, Kab. Bone

Bolango dan Kab. Pohuwato akan terjadi peningkatan volume

pelaksanaan kegiatan diskusi politik.

Page 257: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 257

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

- Akan memaksimalkan sinergitas tim terpadu dari berbagai unsur

dalam pengawasan dan penindakan (miras dan pekat, orang

asing) termasuk juga rasisme dan radikalisme dimasyarakat.

Namun juga masih menjadi perhatian bersama dari pemangku

kepentingan akan keberadaan Tim Terpadu dalam rangka

monitoring lapangan dan evaluasi penanganan situasi keamanan.

Program Peningkatan Ketahanan Sosial dan Ketahanan Budaya

Masyarakat

- Perlu dibentuk Tim terpadu khusus pengawasan organisasi

kemasyaratan (ormas) dan hal ini menjadi perhatian dikarenakan

timterpadu ini selalu melakukan monitoring terkait fungsi ormas di

wilayah Provinsi Gorontalo.

- Terkait penanganan narkoba harus memaksimalkan tim terpadu

pencegahan, pemberantasan, penyalahggunaan dan peredaran

gelap narkoba (P4GN). Namun dalam mendukung kegiatan ini

dibutuhkan dukungan dari semua pihak.

Page 258: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 258

4. Data Berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022

dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi

Gorontalo tahun 2017-2022, khusus indikator kinerja tahun

2019

Tabel 3.1.58

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

serta Perlindungan Masyarakat

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo Tahun 2019

Sesuai RPJMD Provinsi Gorontalo 2017-2022

No. INDIKATOR KINERJA Capaian Tahun 2019 Capaian Tahun 2018

TARGET REALISASI TARGET REALISASI

1 Persentase peningkatan

pemahaman wasbang, idelogi dan

pembauran kebangsaan

90 95,50 90 92,5

2 Presentase partisipasi politik

masyarakat dalam Pemilu dan

Pemilukada

82 88.76 81 84,36

3 Presentase potensi konflik yang

diselesaikan

100 100 100 100

4 Skor rencana aksi penanganan

konflik sosial

70 71,67 70 69,3

5 Meningkatnya peran LSM dan

Ormas

50% 100% 50% 50%

5. Hal-hal Lain Yang Perlu Dilaporkan

Tidak ada

6. Penghargaan Nasional Yang Diterima Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Provinsi Gorontalo Tahun 2019

Di tahun 2019 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo

tidak menerima penghargaan nasional.

Page 259: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 259

7. Perjanjian Kerjasama/MOU yang dilaksanakan oleh Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo pada tahun 2019

Di tahun 2019 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo

tidak melaksanakan perjanjian kerjasama/MOU.

2. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN

MASYARAKAT PROVINSI GORONTALO

1. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan Yang Akan Dicapai Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Gorontalo

1) Terwujudnya Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarkat serta

Penegakkan Perundang-undangan Daerah

2) Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dan Pelayanan Publik

terhadap bencana kebakaran dan bencana lainnya

3) Meningkatnya Aparatur Polisi Pamong Praja yang Kompeten dan

Profesional

4) Peningkatan Sarana dan Prasarana yang memadai

Page 260: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 260

b. Sasaran dan Program

Tabel 3.1.59

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019

No Sasaran/Program

Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja

(Tujuan/Impact/Outcome)

Capaian Kinerja

Program

Tahun 2019

Capaian Kinerja

Program

Tahun 2018 Presentase

(%) Target

(%)

Realisas

i

(%)

Target

(%)

Realisas

i

(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(8=5/4*100

)

1 Sasaran : Meningkatnya

Ketertiban Umum dan

Ketentraman Masyarakat

serta Pencegahan tindak

Kriminal.

- Persentase Penanganan

Pelanggaran Perda dan

Perkada

- Persentase Penanganan

Konflik Sosial dan

gangguan ketertiban

umum dan ketentraman

masyarakat

Program Pengamanan dan

Pelayanan Kedinasan Kepala

Daerah dan Wakil Kepala

Daerah serta Tamu VIP/VVIP

Persentase Pengamanan dan

Pelayanan Kedinasan Kepala

Daerah dan Wakil Kepala

Daerah serta Tamu VIP/VVIP

100 188 100 91.11 188

Program Penegakkan Perda

dan Perkada Serta

Peningkatan Kualitas Produk

Hukum Daerah

Persentase tingkat

pelanggaran Peraturan

Daerah dan Keputusan

Kepala Daerah

30 106.25 25 115.50 354

Program Peningkatan

Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan serta

Perlindungan Masyarakat

Persentase Pengamanan dan

Kenyamanan Lingkungan

serta Perlindungan

Masyarakat Tupoksi

100 100 100 100 100

Program Peningkatan

Pelayanan Pemadam

Persentase Pelayanan

Pemadam Kebakaran

100 383 100 100 100

Page 261: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 261

No Sasaran/Program

Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja

(Tujuan/Impact/Outcome)

Capaian Kinerja

Program

Tahun 2019

Capaian Kinerja

Program

Tahun 2018 Presentase

(%) Target

(%)

Realisas

i

(%)

Target

(%)

Realisas

i

(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(8=5/4*100

)

Kebakaran

Program Peningkatan

Pelayanan Administrasi,

Sarana Prasarana dan SDM

Aparatur

Persentase peningkatan

layanan administrasi, sarana

prasarana dan SDM aparatur

100 90 100 98 90

Program Peningkatan

Perencanaan, Evaluasi dan

Pelaporan

Persentase pelaksanaan

perencanaan, evaluasi,

monitoring dan pelaporan

100 100 100 100 100

2. Program dan Kegiatan

Tabel 3.1.60

Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta

Perlindungan Masyarakat

Tahun 2019

NO PROGRAM / KEGIATAN PAGU

(Rp)

REALISASI TAHUN 2019

REALISASI

TAHUN

2018

ANGGARAN KEU FISIK FISIK

(Rp) (%) (%) (%)

1

Program Pengamanan dan

Pelayanan Kedinasan Kepala

Daerah dan Wakil Kepala

Daerah serta Tamu VIP/VVIP

2.860.886.436 2.845.122.725 99.45 100.00 100.00

Page 262: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 262

NO PROGRAM / KEGIATAN PAGU

(Rp)

REALISASI TAHUN 2019

REALISASI

TAHUN

2018

ANGGARAN KEU FISIK FISIK

(Rp) (%) (%) (%)

Pengamanan dan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah serta Para

Tamu VIP/VVIP

2.242.655.387 2.229.442.475 99.41 100.00 100.00

Rakor Trantibum 32.583.265 31.215.000 95.80 100.00 100.00

Pengamanan dan Pengendalian

Aksi Unjuk Rasa dan hari-hari

keagamaan

541.200.000 540.072.500 99,79 100.00 100.00

Patroli Tempat-tempat Rawan

Trantibum, Pam Obvit rumah-

rumah Jabatan

44.447.784 44.392.750 99.88 100.00 100.00

2

Penegakan Perdan dan

Perkada serta Peningkatan

Produk Hukum Daerah

518.191.490 514.286.696 99.25 100.00 100.00

Penegakan dan Pengawasan

Peraturan Daerah dan Peraturan

Kepala Daerah

116.033.148 114.803.396 98.94 100.00 100.00

Operasi Yustisi dan Non Yustisi

Penyakit Masyarakat (PEKAT) 252.158.342 251.520.400 99.75 100.00 100.00

Pembinaan dan Penyuluhan 50.000.000 49.692.100 99.38 100.00 100.00

Rapat Koodinasi PPNS 100.000.000 98.270.800 98.27 100.00 100.00

3

Peningkatan Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan serta

Perlindungan Masyarakat

393.610.828 383.247.400 97.37 100.00 100.00

Penguatan Perlindungan

Masyarakat dan Penanganan

Penyandang Masalah Pengemis,

Gelandangan dan Orang Terlantar

134.000.000 128.690.000 96.04 100.00 100.00

Page 263: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 263

NO PROGRAM / KEGIATAN PAGU

(Rp)

REALISASI TAHUN 2019

REALISASI

TAHUN

2018

ANGGARAN KEU FISIK FISIK

(Rp) (%) (%) (%)

(PGOT)

Peningkatan Koordinasi

Membangun Kemitraan

Perlindungan Masyarakat dengan

Kab/Kota

50.000.000 49.908.500 99.82 100.00 100.00

Peringatan Dini/Deteksi Dini 31.701.995 31.451.300 99.21 100.00 100.00

Kegiatan Rapat Koordinasi

Pengamanan dan Penanganan

Pemilu dan Pemilukada

35.610.000 35.610.000 100.00 100.00 100.00

Apel Siaga Satpol PP, Linmas dan

Kebakaran Kab/Kota Se- Provinsi

Gorontalo

66.682.973 66.632.600 99.92 100.00 100.00

Penguatan Mental dan Fisik

Apratur Satpol PP, Linmas dan

Kebakaran

75.615.860 70.955.000 93.84 100.00 100.00

4. Peningkatan Pelayanan

Pemadam Kebakaran 477.449.795 472.445.700 98.95 100.00 100.00

Fasilitasi Bahaya Bencana

Kebakaran 397.200.000 396.814.200 99.90 100.00 100.00

Penyusunan Peta Potensi Rawan

Bencana Kebakaran

80.249.795 75.631.500 94.25 100.00 100.00

5

Peningkatan Pelayanan

Administrasi, Sarana

Prasarana dan SDM Apratur

1.386.143.448 1.347.151.327 97.19 100.00 100.00

Pelayanan Jasa Administasi

Perkantoran 579.635.448 559.411.716 96.51 100.00 100.00

Page 264: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 264

NO PROGRAM / KEGIATAN PAGU

(Rp)

REALISASI TAHUN 2019

REALISASI

TAHUN

2018

ANGGARAN KEU FISIK FISIK

(Rp) (%) (%) (%)

Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran 697.908.000 681.144.550 97.60 100.00 100.00

Penigkatan Kapasitas SDM, Apratur

Kesektariatan 108.600.000 106.595.061 98.15 100.00 100.00

6 Penigkatan Perencanaan,

Evaluasi dan Pelaporan 233.190.000 228.745.559 98.09 100.00 100.00

Penysunan Program Anggaran dan

Laporan Keuangan 136.265.000 134.103.559 98.41 100.00 100.00

Forum Koordinasi Kabupaten/Kota

dan Lintas Kementerian/Lembaga 96.925.000 94.642.000 97.64 100.00 100.00

JUMLAH 5.869.471.997 5.790.999.407 98,66 100.00 100.00

1) Program Pengamanan dan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Serta Tamu VIP/VVIP

Outcome dari program ini adalah Persentase Pengamanan dan

Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serta

Tamu VIP/VVIP. Persentase capaian program ini adalah 100 Persen

dan realisasi targetnya adalah 188 Persen. Capaian ini melebihi

target yang di tetapkan yang didasari oleh Antara target dan realiasi

target pada kegiata PATROLI sehingga mampu mempengaruhi nilai

pencapaian Program yaitu jumalah PATROLI yang di tetapakan

sebanyak 24 Jumlah Pelaksanaan PATROLI dan Realisasinya adalah

41 Jumlah Pelaksanaan PATROLI.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pengamanan dan Pelayanan Kedinasan Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Tamu VIP/VVIP

Page 265: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 265

Output Kegiatan adalah Jumlah Laporan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu 67

jumlah laporan pengamanan dan pelayanan kunjungan kerja

kepala daerah dan wakil kepala daerah maupun para tamu

VIP/VVIP. Kegiatan ini betujuan untuk memberikan

pengamanan dan pelayanan kepada kepala daerah, wakil

kepala dalam melaksanakan kunjungan kerja di daerah

Provinsi Gorontalo maupun para tamu VIP/VVIP yang

melaksanakan kunjungan kerja di Provinsi Gorontalo sehingga

terpeliharanya lokasi kunjungan yang aman serta kondusif.

2. Kegiatan Rakor Trantibum

Output Kegiatan adalah 50 Orang Peserta Rakor Trantibum

Satpol PP Kabupaten/Kota Se Provinsi Gorontalo, terdiri dari

Aparat Satpol PP Kabupaten/Kota serta Provinsi yang

menangani Trantibum.

3. Kegiatan Pengamanan dan Pengendalian Aksi Unjuk Rasa dan

hari-hari Besar Keagamaan

Output Kegiatan 6 Laporan Pengamanan dan Pengendalian

Aski Unjuk Rasa dan hari-hari Besar Keagamaan :

- Pengamanan Operasi Penertiban dan Penggusuran Pasar

yang berada di Desa Poowo Barat Kecamatan Kabila,

Kabupaten Bone Bolango

- Pengamanan Konsultasi Publik Tim Persiapan Pengadaan

Tanah Pembangunan Bendungan Bulango Ulu (Desa

Mongolio, Kec. Bulango Ulu, Kab.Bone Bolango

- Unjuk Rasa dari Aliansi Mahasiswa IAIN Sultan Amai

Gorontalo (Halaman Kantor Gubernur Gorontalo)

- Unjuk Rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Lembaga

Demokrasi (Lokasi Kantor BAWASLU Provinsi Gorontalo

Page 266: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 266

- Unjuk Rasa dari Aliansi Mahasiswa Bersatu yang

tergabung dalam Paguyuban Se – Provinsi Gorontalo

(Lokasi Kantor DPRD Provinsi Gorontalo)

- Unjuk Rasa dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia

(FSPMI) Provinsi Gorontalo (Lokasi Kantor Gubernur

Gorontalo)

4. Kegiatan Patroli Tempat-tempat Rawan Trantibum, Pam Obvit,

Rumah-rumah Jabatan

Output Kegiatan 30 Laporan Pelaksanaan Patroli Tempat-

tempat Rawan Trantibum, Pam Obvit, Rumah-rumah Jabatan.

2) Program Penegakan Perda dan Perkada serta Peningkatan Kualitas

Produk Hukum Daerah

Outcome dari program ini adalah Persentase Tingkat Pelanggaran

Peraturan Daerah dan Keuputusan Kepala Daerah. Persentase capaian

program ini adalah 30 Persen dan realisasi targetnya adalah 106

Persen. Pencapaian program ini mampu dijalankan secara maksimal.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Penegakan dan Pengawasan Peraturan Daerah dan

Peraturan Kepala Daerah

Output Kegiatan 10 Kali Pelaksanaan Penegakan dan

Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

di Provinsi Gorontalo, Perda Kawasan Tanpa Rokok,Perda

Trantibum.

2. Kegiatan Operasi Yustisi dan Non Yustisi Penyakit Masyarakat

(PEKAT)

Output 3 Kali Pelaksanaan Operasi Yustisi dan Non Yustisi

Penyakit Masyarakat (PEKAT) di Provinsi Gorontalo :

- Operasi Yustisi Terhadap Perda Nomor 10 Tahun 2014

Tentang Kawasan Tanpa Rokok di rumah sakit Aloe

Sabaoe Kota Gorontalo. (Jumlah Pelanggara sebanyak 6

Orang)

Page 267: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 267

- Operasi Yustisi Perda Nomor, 16 Tahun 2015 Tentang

Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman

Beralkohol. ( Jumlah Pelanggar sebanyak 4 Orang)

- Perda Nomor, 10 Tahun 2003 Tentang Pencegahan

Maksiat. (Jumlah Pelanggar sebanyak 40 Orang)

3. Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Peraturan Kepala Daerah

dan Peraturan Kepala Daerah

Output Kegiatan 4 Laporan Pembinaan dan Penyuluhan

Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

(Masyarakat/PKL/Pemilik Kos-kosan/Tempat tempat Hiburan

Malam) terkait beberapa Peraturan Daerah dan Peraturan

Kepala Daerah seperti :

- Perda No.1 Tahun 2019 Tentang Ketentraman dan

Ketertiban Umum

- Perda Nomor, 16 Tahun 2015 Tentang Pengawasan dan

Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol

- Perda Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa

Rokok (KTR)

- Perda Nomor, 10 Tahun 2003 Tentang Pencegahan

Maksiat

4. Kegiatan Rapat Koordinasi PPNS

Output Kegiatan 50 Orang PPNS Kabupaten/Kota dalam

Rangka Peran Fungsi dan Evaluasi Kinerja PPNS Satpol PP

Kab/Kota Se Provinsi Gorontalo. Kegiatan tersebut bertempat

Manado, Provinsi Sulawesi Utara yang di hadiri oleh PPNS

Satpol PP Se – Provinsi Gorontalo. Tujuan pelaksanaan

kegiatan tersebut yaitu mengevaluasi kinerja PPNS Satpol PP

Kabupaten/Kota Se –Provinsi Gorontalo dalam pelaksanaan

tugasnya.

3) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan serta

Perlindungan Masyarakat

Page 268: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 268

Outcome dari program ini adalah Persentase Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan serta Perlindungan Masyarakat . Persentase

capaian program ini adalah 100 Persen dan realisasi targetnya adalah

100 Persen. Pencapaian program ini mampu dijalankan secara

maksimal.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Penguatan Perlindungan Masyarakat dalam

Penanganan Penyandang Masalah Pengemis Gelandangan dan

Orang Terlantar

Output Kegiatan adalah jumlah operasi penanganan PGOT,

yaitu 4 kegiatan pelaksanaan Operasi PGOT yang

dilaksanakan di berbagai lokasi di Kabupaten dan Kota Se –

Provinsi Gorontalo. Meliputi :

- 1 kegiatan di Kabupaten Bone Bolango

- 2 kegiatan di Kota Gorontalo

- 1 kegiatan di Kabupaten Gorontalo

Kegiatan ini bertujuan untuk Penertiban terhadap

gelandangan dan pengemis serta orang terlantar

dilaksanakan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol

PP) Provinsi Gorontalo dan bekerja sama dengan Dinas Sosial

Provinsi serta dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. Razia

pengemis, gelandangan dilakukan secara kontinyu antar

lintas instansi dengan melakukan operasi PGOT ditempat-

tempat umum dimana biasanya mereka melakukan aktivitas

pengemis dan gelandangan. Serta orang terlantar Selanjutnya

tindak lanjut operasi pgot penertiban yang dilaksanakan

bersama-sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas

Sosial Provinsi Gorontalo untuk tahap pembinaan.

2. Kegiatan Koodinasi dalam membangun Kemitraan

Perlindungan Masyarakat dengan Kabupaten/Kota

Page 269: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 269

Output Kegiatan adalah 100 Personil Satlinmas

Kabupaten/Kota Se Provinsi Gorontalo yang ikut dalam Rakor

Kemitraan Perlindungan Masyarakat. yaitu 100 jumlah aparat

satlinmas yang mengikuti Rapat Koordinasi dalam membagun

kemitraan perlindungan masyarakat, kegiatan ini dilaksanakan

di New Rahmat Hotel dengan maksud kegiatan adalah

sebagai sarama diskusi, ide/pemikiran, persamaan persepsi

serta saran dan masukan sehingga terjalin kerja sama yang

baik antara kabupaten / kota se Provinsi Gorontalo, serta

peningkatan kualitas pelayanan satlinmas yang professional.

3. Kegiatan Peringatan Dini/Deteksi Dini

Output Kegiatan adalah 8 Kali pelaksanaan Peringatan

Dini/deteksi Dini Konflik Sosial dan Bencana Di

Kabupaten/Kota. Tujuan deteksi dini/peringatan dini adalah

mengetahui tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan

bahaya bencana maupun konfilk sosial yang terjadi ditengah-

tengah masyarakat. Peringatan dini/deteksi dini dilaksanakan

di kubupaten Gorontalo,Kabupaten Bone Bolango,Kabupaten

Pohuwato, Kabupaten Boalemo dan Kota Gorontalo yang

dilakukan melalui tahapan koordinasi dengan kabupaten/Kota.

4. Kegiatan Apel Siaga Satpol PP,Linmas dan Kebakaran Kab/Kota

Se – Provinsi Gorontalo

Output Kegiatan adalah 750 Orang Anggota Satpol

PP,Linmas dan Kebakaran dari Kabupaten/Kota yang

melaksanan Apel Gelar Pasukan dalam Rangka HUT Satpol

PP,Linmas dan Kebakaran Tahun 2019 yang dilaksanakan di

Telaga Kabupaten Gorontalo.

5. Kegiatan Penguatan Mental dan Fisik Aparatur Satpol

PP,Linmas dan Kebakaran

Output Kegiatan adalah 50 Orang Anggota Satpol PP yang

dilatih meliputi :

Page 270: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 270

- Latihan Marching

- Latihan Band,Bela Diri,

- Latihan Kesamaptaan

4) Program Peningkatan Pelayanan Pemadam Kebakaran

Outcome Program ini adalah Persentase Pelayanan Pemadam

Kebakaran, Persentase capaian program ini adalah 100 Persen dan

realisasi targetnya adalah 383 Persen. Capaian ini melebihi target

yang di tetapkan yang didasari oleh rendahnya target yang ada pada

kegiatan fasilitasi bahaya bencana kebakaran sehingga mampu

mempengaruhi nilai pencapaiannya.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Fasiliatasi Bahaya Bencana Kebakaran

Output Kegiatan ini adalah 24 Kejadian Kebakaran di

Provinsi Gorontalo yang ditangani oleh Pemadam Kebakaran

Provinsi di Wilayah Provinsi Gorontalo. Kejadian kebakaran di

provinsi gorontalo bedasarkan jumlah kejadian kebakaran

yang ditangani langsung oleh Aparat pemadam Kebakaran

Provinsi Gorontalo sepanjang tahun 2019 terdapat sebanyak

92 kejadian kebakaran. target 2019 pada rencana kerja sesuai

dengan sebanyak 24 kejadian kebakaran sehingga capaiannya

melebihi dari capaian yang direncanakan. Jumlah kejadian

kebakaran bersumber dari wilayah-wilayah di provinsi

gorontalo meliputi wilayah di kabupaten dan kota.

2. Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Rawan Bencana Kebakaran

Output Kegiatan ini adalah 1 Dokumen Peta Rawan

Kebakaran Provinsi Gorontalo.

5) Program Peningkatan Pelayananan Administrasi, Sarana Prasarana

dan SDM Aparatur

Outcome Program ini adalah Persentase Peningkatan Pelayananan

Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur. Persentase

Page 271: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 271

capaian program ini adalah 100 Persen dan realisasi targetnya adalah

97.78 Persen.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pelayanan jasa administrasi Perkantoran

Output kegiatan ini adalah Persentase jasa administrasi

perkantoran 12 selama bulan.

2. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Output Kegiatan ini adalah 15 Jenis Ketersediaan Sarana

Prasarana yang di laksanakan.

3. Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kesektariatan

Output Kegiatan 19 Orang Aparatur Satpol PP yang

mengikuti Diklat dan Bimtek.

6) Program Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Outcome Program ini adalah Persentase pelaksanaan

perencanaan,evaluasi, monitorin. Persentase capaian program ini

adalah 100 Persen dan realisasi targetnya adalah 100 Persen.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Penyusunan Program Anggaran dan Laporan

Keuangan

Output Kegiatan ini adalah 1 Dokumen Perencanaan dan

Keuangan yang terdiri dari Dokumen Rencana Kerja dan

Laporan Keuangan.

2. Kegiatan Forum Koordinasi Kabupaten Kota dan Lintas

Kementerian/Lembaga

Output Kegiatan ini adalah 1 Dokumen Laporan Forum

Koordinasi.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1) Program Pengamanan dan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah serta Tamu VIP/VVIP :

Page 272: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 272

Belum ada permasalahan yang spesifik untuk program ini karena

program ini mampu dijalankan semaksimal dengan kekuatan

anggaran yang ada.

2) Program Penegakkan Perda dan Perkada Serta Peningkatan Kualitas

Produk Hukum Daerah:

- Masih Banyaknya Perda maupun perkada yang belum

tersosialisasikan kepada masyarakat

- Penengakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

belum mampu memberikan sanksi tegas yang dapat memberikan

efek jera bagi para pelanggar

3) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan serta

Perlindungan Masyarakat :

Belum tersedianya rumah singgah bagi para Pengemis, Gelandangan

dan Orang terlantar sehingga para Pengemis, gelandangan dan orang

terlantar hanya di sanksi berupa pembinaan bersifat semata.

4) Program Peningkatan Pelayanan Pemadam Kebakaran

- Tingkat Kebakaran yang terjadi di Provinsi Gorontalo Pada Tahun

2019 meningkat

- Belum adanya petunjuk teknis (Juknis) dalam penyusunan Peta

Potensi Rawan Kebakaran

5) Program Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan

SDM Apratur

- Masih minimnya Sumber daya Aparatur yang kompoten.

- Sarana dan Prasarana Perkantoran yang belum memadai

6) Program Penigkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

- Masih kurangnya data laporan masing-masing bidang

- Masih kurang tenaga PNS yang membidangi Perencanaan,

Evaluasi dan Pelaporan

Page 273: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 273

Solusi :

1) Program Pengamanan dan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah serta Tamu VIP/VVIP.

Tidak ada permasalahan untuk program ini.

2) Program Penegakkan Perda dan Perkada Serta Peningkatan Kualitas

Produk Hukum Daerah :

- Peningkatan Penyuluhan dan Pembinaan baik secara langsung

maupun melalui media seperti, Brosur dan Banner terkait

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

- Memverifikasi Peraturan-Peraturan Daerah yang belum memiliki

Peraturan Gubernur

3) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan serta

Perlindungan Masyarakat :

- Perlu adanya Rumah singga bagi Para Pengemis, gelandangan

dan orang terlantar

4) Program Peningkatan Pelayanan Pemadam Kebakaran

- Melakukan sosialisasi terhadap bahaya bencana kebakaran di

tingkat masyarakat

5) Program Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan

SDM Apratur

- Memaksimal Sumber daya aparatur yang ada melalui Pelatihan-

pelatihan yang di selenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dan

atau melaui Rekrutmen PNS yang ada.

- Peningkatan Sarana dan Prasarana

6) Program Penigkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

- Penambahan sumber daya aparatur yang menguasi Perencanaan

serta mampu mengevaluasi Pelaporan hasil Kegiatan masing-

masing seksi.

Page 274: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 274

4. Data Berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022

dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan

Masyarakat Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022, khusus

indikator kinerja tahun 2019

Tabel 3.1.61

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Serta Perlindungan Masyarakat

Tahun 2019

Sesuai RPJMD Provinsi Gorontalo 2017-2022

No Indikator Kinerja Capaian Tahun 2019 Capaian Tahun 2018

Target Realisasi Target Realisasi

1

Persentase capaian penegakan

Peraturan Daerah dan Keputusan

Kepala Daerah

100 % 106 % 100 % 111 %

Persentase Pengamanan dan

Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah serta

Tamu VIP/VVIP

100 % 188 % 100 % 91 %

Persentase Pengamanan dan

Kenyamanan Lingkungan serta

Perlindungan Masyarakat

84 % 95 % 100 % 100 %

5. Hal-Hal Lain Yang Perlu Dilaporkan

Tidak ada

6. Penghargaan Nasional Yang Diterima Satuan Polisi Pamong

Praja dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Gorontalo Tahun

2019

Dinas satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Provinsi

Gorontalo tidak menerima penghargaan ditahun 2019.

Page 275: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 275

7. Perjanjian Kerjasama/MOU yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi

Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Gorontalo

Tahun 2019

Dinas satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Provinsi

Gorontalo tidak melaksanakan perjanjian kerjasama/MOU ditahun 2019.

3.1.19. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAH UMUM, ADMINISTRASI

KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN

PERSANDIAN

1. BIRO PEMERINTAH DAN KESRA SETDA PROVINSI GORONTALO

1. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan Yang Akan Dicapai Biro Pemerintah dan Kesra Setda

Provinsi Gorontalo

- Meningkatkan Kualitas Kehidupan Umat Beragama Yang Harmonis

serta Pelestarian Pelaksanaan Dan Pengembangan Adat Budaya

Melalui Falsafah Adat Bersendikan Sara, Sara Bersendikan

Kitabullah

- Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Page 276: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 276

b. Sasaran dan Program

Tabel 3.1.62

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019

No Sasaran/Program

Pembangunan Daerah

Indikator

Kinerja

(Tujuan/Impac

t/Outcome)

Capaian Kinerja

Program Tahun

2019

Capaian

Kinerja

Program Tahun

2018

Presentase

(%)

Targe

t

Realisa

si

Targe

t

Realis

ai

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=5/4*10

0)

1 Sasaran : Meningkatnya

penyelenggaraan

pemerintahan, otonomi

daerah dan pelantikan

kepala daerah/wakil

kepala daerah serta

DPRD

100

%

100% 100

%

100% 100%

Program : Pembinaan atas

penyelenggaraan

pemerintahan daerah

Persentase

peningkatan

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

100% 100% 100% 100% 100%

2 Sasaran : Meningkatnya

pelayanan administrasi

aparatur pemerintah dan

legislative

100

%

100% 100

%

100% 100%

Program : Pembinaan atas

penyelenggaraan

pemerintahan daerah

Persentase

peningkatan

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

100% 100% 100% 100% 100%

3 Sasaran : Meningkatnya

pelaksanaan penetapan

tapal batas dan topomini

100

%

100% 100

%

100% 100%

Program : Penataan Wilayah Persentase 100% 100% 100% 100% 100%

Page 277: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 277

No Sasaran/Program

Pembangunan Daerah

Indikator

Kinerja

(Tujuan/Impac

t/Outcome)

Capaian Kinerja

Program Tahun

2019

Capaian

Kinerja

Program Tahun

2018

Presentase

(%)

Targe

t

Realisa

si

Targe

t

Realis

ai

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=5/4*10

0)

Provinsi pemasangan pilar

batas daerah

yang terpasang,

koordinasi

pelaksanaan

PATEN,

Dekonsentrasi

dan Tugas

Pembantuan

4 Sasaran : Meningkatnya

pelayanan administrasi

desa

100

%

100% 100

%

100% 100%

Program : Peningkatan

Kapasitas Aparatur

Pemerintah Desa/Kelurahan

Persentase

pelayanan

pemerintah

desa/kelurahan

yang berkualitas

100% 100% 100% 100% 100%

5 Sasaran : Meningkatnya

kualitas pemahaman

umat beragama dan

pelestarian adat dan

budaya

100

%

100% 100

%

100% 100%

Program : Peningkatan

Pelayanan Kegiatan

Keagamaan, Adat dan

Budaya

Persentase

peningkatan

layanan

keagamaan, adat

dan budaya

100% 100% 100% 100% 100%

6 Sasaran : Meningkatnya

layanan kesra dan

- - 100

%

100% -

Page 278: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 278

No Sasaran/Program

Pembangunan Daerah

Indikator

Kinerja

(Tujuan/Impac

t/Outcome)

Capaian Kinerja

Program Tahun

2019

Capaian

Kinerja

Program Tahun

2018

Presentase

(%)

Targe

t

Realisa

si

Targe

t

Realis

ai

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=5/4*10

0)

pengendalian ekonomi

yang dikoordinasikan

Program : Kesejahteraan

rakyat

Persentase

intensitas

koordinasi dan

pengendalian

pelaksanaan

kegiatan SKPD

Bidang Kesra

- - 100% 100% -

2. Program dan Kegiatan

Tabel 3.1.63

Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Administrasi Pemerintahan

Tahun 2019

NO PROGRAM/KEGIATAN PAGU

REALISASI

REALISASI

TAHUN

2018

ANGGARAN KEU FISIK FISIK

(Rp.) (Rp.) (%) (%) (%)

1 Program peningkatan

pelayanan administrasi,

sarana dan prasarana serta

sumber daya aparatur

676.000.000 618.693.028 91.52 100 95.43

Pelayanan jasa administrasi

perkantoran (Biro Pemerintahan)

415.000.000 392.195.970 94.51 100 96.67

Peningkatan sarana dan

prasarana perkantoran

161.000.000 127.042.058 78.91 100 91.42

Page 279: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 279

NO PROGRAM/KEGIATAN PAGU

REALISASI

REALISASI

TAHUN

2018

ANGGARAN KEU FISIK FISIK

(Rp.) (Rp.) (%) (%) (%)

Peningkatan kapasitas SDM

Aparatur

100.000.000 99.455.000 99.46 100 98.06

2 Program peningkatan

perencanaa, koordinasi,

monitoring dan evaluasi

100.000.000 97.575.934 97.58 100 -

pPerencanaan, koordinasi,

monitoring dan evaluasi

100.000.000 97.575.934 97.58 100 -

3 Program pembinaan atas

penyelenggaraan

pemerintahan daerah

807.410.000 785.516.756 97.29 100 94.52

Koordinasi/konsultasi

penyelenggaraan pemerintahan

dengan pemerintah pusat,

pemerintah daerah, Provinsi,

instansi vertical dan Pemda

Kabupaten/Kota

200.000.000 198.615.292 99.31 100 93.29

Pelayanan administrasi

pengangkatan dan

pemberhentian kepala

daerah/wakil kepala daerah

140.000.000 136.558.800 97.54 100 97.61

Pelayanan aparatur pemerintah

pusat dan daerah lainnya,

Legislatif (DPR RI, DPD RI dan

RPDR)

100.000.000 97.988.700 97.99 100 82.84

Penyusunan standar pelayanan

minimal

187.410.000 176.065.748 93.95 100 -

Penyusunan laporan

penyelenggaraan pemerintahan

daerah dan layanan iuran APPSI

180.000.000 176.288.216 97.94 100 97.13

4 Program penataan wilayah

provinsi

267.419.579 246.359.379 92.12 100 92.51

Penetapan dan pemasangan 90.000.000 83.763.300 93.07 100 98.56

Page 280: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 280

NO PROGRAM/KEGIATAN PAGU

REALISASI

REALISASI

TAHUN

2018

ANGGARAN KEU FISIK FISIK

(Rp.) (Rp.) (%) (%) (%)

Tugu/Pilar Batas Antar Daerah

dan Fasilitasi Perselisihan Batas

Antar daerah

Pendataan dan penamaan

Rupabumi (Topomini)

50.000.000 45.881.100 91.76 100 94.75

Koordinasi evaluasi pelaksanaan

dekonsentrasi dan tugas

pembantuan dan koordinasi

PATEN

50.000.000 45.439.580 90.88 100 83.50

Koordinasi penyelenggaraan

pemerintahan daerah dengan

instansi vertical dan pemerintah

Kabupaten/kota se Provinsi

orontalo

77.419.579 71.275.399 92.06 100 90.60

5 Program peningkatan

kapasitas aparatur

pemerintah desa/kelurahan

200.000.000 170.510.344 85.26 100 96.11

Pembinaan aparatur

pemerintahan desa dan

kelurahan

200.000.000 170.510.344 85.26 100 96.11

6 Peningkatan pelayanan

kegiatan keagamaan, adat

dan budaya

12.236.472.000 11.826.793.853 96.65 100 96.23

Penyelenggaraan kegiatan hari-

hari besar keagamaan

738.450.000 731.618.150 99.07 100 99.97

Pembinaan dan pelayanan

keagamaan

2.776.540.000 2.664.439.500 95.96 100 96.15

Pelaksanaan kegiatan adat dan

budaya

100.000.000 99.206.400 99.21 100 86.08

Penyelenggaraan MTQ tingkat

provinsi, TC MTQ dan

keikutsertaan kafilah Provinsi

650.000.000 638.563.675 98.24 100 86.70

Page 281: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 281

NO PROGRAM/KEGIATAN PAGU

REALISASI

REALISASI

TAHUN

2018

ANGGARAN KEU FISIK FISIK

(Rp.) (Rp.) (%) (%) (%)

Gorontalo di Tingkat Nasional

Pelayanan penyelenggaraan

Ibadah Haji yang belum memiliki

Embarkasi/Embarkasi Haji

Antara (EHA) Provinsi Gorontalo

7.096.482.000 6.890.338.315 97.10 100 97.73

Pembiayaan Umroh Bagi

Masyarakat

875.000.000 802.627.813 91.73 100 -

JUMLAH 14.287.301.579 13.745.449.294 96.21 100 95.95

Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo memperoleh Anggaran

APBD Tahun 2019 secara keseluruhan Rp. 18. 888.303.761.- yakni terdiri

dari :

1. Belanja Tidak Langsung:

- Belanja Pegawai Rp. 4.601.002.182.-

2. Belanja Langsung : (14.287.301.579)

- Belanja Pegawai Rp. 547.950.000.-

- Belanja Barang dan Jasa Rp. 13.651.773.579.-

- Belanja Modal Rp. 87.578.000.-

1) Program Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana serta

Sumber Daya Aparatur

Outcome dari program ini adalah Persentase peningkatan layanan

administrasi, sarana prasarana dan Sumber daya Aparatur.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pelayanan Jasa Administrasi, Sarana Prasarana dan

SDM Aparatur

Output kegiatan ini adalah Persentase layanan administrasi

perkantoran, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.

Page 282: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 282

415.000.000.- realisasi sebesar Rp. 392.195.970.- persentase

94,51 %.

2. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Output kegiatan ini adalah Jumlah Sarana prasarana yang

diadakan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 161.000.000.-

realisasi sebesar Rp. 127.042.058.- persentase 78,91 %.

3. Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

Output kegiatan ini adalah jumlah aparatur yang mengikuti

diklat/bimtek, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.

100.000.000.- realisasi sebesar Rp. 99.455.000.- persentase

99,46 % dengan target 15 orang untuk mengikuti

diklat/bimtek dan terealisasi 15 orang yang ikut diklat/bimtek.

2) Program Peningkatan Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan

Evaluasi

Outcome dari program ini adalah Persentase pelaksanaan

perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi

Output kegiatan ini adalah Jumlah dokumen perencanaan

dan evaluasi, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.

100.000.000.- realisasi sebesar Rp. 97.575.934.- persentase

97,58 %.

3) Program Pembinaan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Outcome program ini adalah Persentase pembinaan atas

penyelenggaraan pemerintahan daerah.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal

Output kegiatan ini adalah jumlah SPM OPD dengan jumlah

anggaran sebesar Rp. 187.410.000.- realisasi sebesar Rp.

176.065.748.- persentase sebesar 93,95 %.

Page 283: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 283

- Koordinasi dengan pengampu SPM dilingkungan

Pemerintah Provinsi Gorontalo

- Sosialisasi Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 tentang

SPM

- Koordinasi SPM OPD terhadap 6 urusan pelayanan dasar

ke Kab/Kota.

- Koordinasi ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kab/Kota guna mengindentifikasi produk unggulan

masing-masing daerah yang menjadi bagian dari program

kerja APPSI.

- Melaksanakan rapat-rapat persiapan HUT Provinsi

Gorontalo tahun 2018

2. Kegiatan Koordinasi/Konsultasi Penyelenggaraan Pemerintahan

dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Provinsi,

Instansi Vertikal dan Pemda Kabupaten/Kota

Output kegiatan ini adalah Jumlah laporan hasil

koordinasi/konsultasi dengan pemerintah pusat dan

pemerintah daerah lainnya yang terkait dengan urusan

pemerintahan dan urusan lainnya, dengan jumlah anggaran

sebesar Rp. 200.000.000.- realisasi sebesar

Rp. 198.615.292.- dengan persentase sebesar 99,31 %.

- Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Pusat,

Pemerintah Provinsi, Instansi Vertikal dan Pemda

Kab/Kota terkait regulasi penyelenggaraan pemerintahan

dari Kemendagri

- Melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal terkait

Pengganti Antar Waktu anggaota DPRD Provinsi dan

Kab/Kota

- Menghadiri kegiatan yang dilaksanakan oleh Kemendagri

dan instansi vertikal Pusat dan Kemendagri

Page 284: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 284

- Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Pusat

tentang perjalanan dinas ke Luar Daerah bagi Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota

DPRD serta ASN Provinsi dan Kab/Kota

3. Kegiatan Pelayanan Aparatur Pemerintah Pusat dan Daerah

Lainnya, Legislatif (DPR RI, DPD RI dan DPRD)

Output kegiatan ini adalah Jumlah layanan administrasi dan

kunjungan kerja bagi aparatur pemerintah dan legislatif,

dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- realisasi

sebesar Rp. 97.988.700.- persentase sebesar 97,99 %.

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang memfasilitasi

kunjungan kerja Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah

lainnya serta Anggota Legislatif.

4. Kegiatan Pelayanan Administrasi Pengangkatan dan

Pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Output kegiatan ini adalah Jumlah layanan administrasi dan

pelantikan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan

jumlah anggaran sebesar Rp. 140.000.000.- realisasi sebesar

Rp. 136.558.800.- persentase sebesar 97,54 %.

- Melaksanakan koordinasi tentang pemberhentian dan

pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo

masa jabatan 2019-2024

- Melaksanakan Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota

masa jabatan 2019-2024

- Melaksanakan koordinasi tentang pemberhentian dan

Pengganti Antar Waktu anggota DPRD Provinsi,

Kabupaten/Kota sisa masa jabatan 2014-2019.

- Melaksanakan koordinasi tentang Usulan Pensiun Pejabat

Negara

Page 285: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 285

- Melaksanakan verifikasi administrasi tentang

pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD Provinsi

dan Kabupaten/Kota masa jabatan 2019-2024

- Menyiapkan administrasi pelantikan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah dan Penjabat Kepala Daerah

5. Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah dan Layanan Iuran APPSI

Output kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Iuran

APPSI Pemerintahan Daerah, dengan jumlah anggaran

sebesar Rp. 180.000.000.- realisasi sebesar Rp. 176.288.216.-

persentase sebesar 97,94 %.

- Melaksanakan koordinasi dengan Dirjen OTDA

Kementerian Dalam Negeri terkait dengan manual

penyusunan LPPD

- Melaksanakan pengumpulan data dari OPD

- Melaksanakan Bimtek Penyusunan LPPD di Jakarta

- Melakukan koordinasi dengan dengan Kabupaten/Kota

terkait dengan data Agregasi

- Melaksanakan pendampingan Timnas terhadap evaluasi

LPPD Provinsi Gorontalo

- Melakukan pembayaran iuran APPSI Provinsi Gorontalo ke

secretariat APPSI di Jakarta

4) Program Penataan Wilayah Provinsi

Outcome Program ini adalah Persentase Pemasangan pilar batas

daerah yang terpasang, koordinasi pelaksanaan PATEN,

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Penetapan dan PemasangannTugu/Pilar Batas Antar

Daerah dan Fasilitasi Perselisihan Batas Antar Daerah

Page 286: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 286

Output kegiatan ini adalah Jumlah pilar batas yang

terpasang, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 90.000.000.-

realisasi sebesar Rp. 83.763.300.- persentase sebesar 93,07

%.

Penegasan Batas Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi

Tengah

- Penegasan Batas wilayah antara Provinsi Gorontalo

dengan Provinsi Sulawesi Tengah telah melalui beberapa

kali fasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri, namun

belum ada kata sepakat oleh Pemerintah Kabupaten

Gorontalo Utara dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo

- Pemerintah Kabupaten Buiol dan Pemerintah Provinsi

Sulawesi Tengah selalu berpatokan dalam Keputusan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1992 yang secara

garis besarnya masuk dalam wilayah Provinsi Gorontalo

- Fasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 19

s/d 21 Agustus di Hotel Rivoli Jakarta sesuai Berita Acara

Rapat Nomor 47/BAD III/VIII/2019 perihal permintaan

Pemerintah Buol dan Pemerintah Sulawesi Tengah untuk

tukar guling subsegmen Desa Umu dengan subsegmen

Desa Papualangi dan Cempaka Putih

- Permintaan oleh Pemerintah Kabupaten Buol dan

Pemerintah Sulawesi Tengah ditolak oleh Pemerintah

Kabupaten Gorontalo Utara dan Pemerintah Provinsi

Gorontalo dengan menyurati Menteri Dalam Negeri pada

tanggal 30 Agustus 2019, perihal peninjauan/penolakan

terhadap permintaan Pemerintah Kabupaten Buol dan

Pemerintah Provinsi Gorontalo

- Fasilitasi yang dilaksanakan oleh Komite I DPRD pada

tanggal 19 November 2019 menghadirkan Pemerintah

Kabupaten Gorontalo Utara dan Pemerintah Provinsi

Page 287: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 287

Gorontalo dengan Pemerintah Kabupaten Buol dan

Pemerintah Sulawesi Tengah juga tidak menghasilkan

keputusan yang terbaik untuk kedua daerah perbatasan

Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Gorontalo dengan

Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Pohuwato Provinsi

Gorontalo dengan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi

Sulawesi Tengah

- Permendagri perihal batas daera Kabupaten Gorontalo

dengan Kabupaten Gorontalo Utara telah terbit yakni

Permendagri Nomor 9 Tahun 2019 tentang Batas Daerah

Kabupaten Gorontalo dengan Kabupaten Gorontalo Utara

- Permendagri perihal Batas Daerah Kabupaten Pohuwato

Provinsi Gorontalo dengan Kabupaten Parigi Moutong

Provinsi Sukawesi Tengah telah terbit yakni Permendagri

Nomor 110 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten

Gorontalo dengan Kabupaten Gorontalo Utara

2. Kegiatan Pendataan dan Penamaan Rupabumi (Toponimi)

Output kegiatan ini adalah Jumlah dokumen penamaan

rupabumi (Toponimi) di kab/Kota, dengan jumlah anggaran

sebesar Rp. 50.000.000.- realisasi sebesar Rp. 45.81.100.-

persentase sebesar 91,76 %.

Pembakuan nama Rupabumi unsur buatan mempunyai

cakupan yang luas di Provinsi Gorontalo, maka sangat

diperlukan koordinasi dan sinergi yang baik antara Panitia

Provinsi dan Panitia Kabupaten/Kota.

Tim Nasional mempunyai kewenangan dalam menyediakan

pedoman data, membakukan dan mensosialisasikan hasil

pembakuan nama Rupabumi unsur buatan. Sedsngkan panitia

Provinsi dan khususnya panitia Kab/Kota memiliki peran

penting sebagai pelaksana inventarisasi dan verifikasi nama

Rupabumi unsur buatan di lapangan.

Page 288: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 288

Pemerintah Provinsi Gorontalo belum mempunyai dokumen

Rupabumi Unsur Buatan sehingga dibutuhkan Dana untuk

menyiapkan Dokumen tersebut.

3. Koordinasi evaluasi pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas

pembantuan dan Koordinasi PATEN

Output kegiatan ini adalah Jumlah koordinasi dan pelaporan

pelaksanaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dan

Koordinasi PATEN, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.

50.000.000.- realisasi sebesar Rp. 45.439.580.- persentase

sebesar 90,88 %.

- Koordinasi dan Evaluasi Jumlah Kec. Yang telah

melaksanakan PATEN di Kabupaten/Kota.

- Koordinasi Peraturan Menteri tentang PATEN penjabaran

dari Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor

17 Tahun 2018 tentang Kecamatan di Kemendagri RI.

4. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

dengan Instansi Vertikal dan Pemerintah Kabupaten/Kota se

Provinsi Gorontalo

Output kegiatan ini adalah Jumlah laporan hasil

pertemuan/rapat koordinasi penyelenggaraan Pemprov

Gorontalo dengan instansi vertikal dan pemerintah Kab/Kota

se Prov. Gorontalo, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.

77.419.579.- realisasi sebesar Rp. 71.275.399.- dengan

persentase sebesar 92,06 %.

5) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/ Kelurahan

Outcome dari program ini adalah Persentase pelayanan

pemerintahan Desa/Kelurahan yang berkualitas.

Page 289: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 289

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa dan

Kelurahan

Output kegiatan ini adalah Jumlah laporan hasil pembinaan

aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan se Provinsi Gorontalo,

dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 200.000.000.- realisasi

sebesar Rp. 170.10.344.- persentase sebesar 85,26 %.

- Koordinasi Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa (Kepala

Desa/Lurah) di Kabupaten/Kota

- Koordinasi sekaligus mengikuti Rakor terkait Peraturan

Perundang undangan Dana Kelurahan dan Peraturan

Penataan Desa

- Penguatan Kapasitas Kepemimpinan Pemerintahan Kepala

Desa Terpilih

6) Program Peningkatan Pelayanan Kegiatan Keagamaan, Adat dan

Budaya

Outcome program ini adalah Persentase peningkatan layanan

keagamaan, adat dan budaya

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan hari-hari besar

keagamaan

Output kegiatan ini adalah Jumlah hari-hari besar

keagamaan yang dilaksanakan, dengan jumlah anggaran

sebesar Rp. 738.450.000.- realisasi sebesar Rp. 731.618.150.-

persentase sebesar 99,07 %.

Kegiatan ini merupakan rangkaian penyambutan dan semarak

mengisi Ibadah di Bulan Suci Ramadhan dengan kegiatan

Halal Bi Halal, Tonggeyamo Penentuan 1 Ramadhan, Safari

Ramadhan, Buka Puasa bersama di 3 Rumah Dinas, Tadarus

Al-Quran di 3 Rumah Dinas, Qhatam Quran, Peringatan Nuzul

Quran, Kegiatan Dua Lo Ulipu, Tumbilotohe, Tenggeyamo

Page 290: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 290

Penentuan 1 Syawal, Pelaksanaan Sholat Idul Fitri, Silaturahmi

KKIG.

2. Kegiatan Pembinaan dan Pelayanan Keagamaan

Output kegiatan ini adalah Jumlah Penerima Insentif, dengan

jumlah anggaran sebesar Rp. 2.776.540.000.- realisasi

sebesar Rp. 2.664.439.500.- persentase sebesar 95,96 %.

Kegiatan Pembinaan dan Pelayanan Keagamaan adalah

kegiatan pembinaan terhadap penyelenggara ibadah dan

pemangku adat di Provinsi Gorontalo yang meliputi Pemberian

honor kepada Imam 86 Orang, Muadzin 86 Orang, Pembina

Agama Kristen 20 Orang, Pembina Agama Katholik 20 Orang,

Pembina Agama Hindu 20 Orang, Pembina Agama Budha 20

Orang, Baate/Qadhi 89 Orang dan Guru TPA/TPQ 82 Orang

sebagai apresiasi Pemerintah Provinsi Gorontalo serta

Pengadaan Hewan Qurban untuk masyarakat yang disalurkan

sebagai bentuk bantuan perayaan Hari Raya Idul Adha bagi

umat Islam di Provinsi Gorontalo sejumlah 35 Ekor Sapi.

3. Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Adat dan Budaya

Output kegiatan ini adalah Jumlah pelaksanaan kegiatan adat

dan budaya, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.

100.000.000.- realisasi sebesar Rp. 99.206.400.- dengan

persentase sebesar 99,21 %.

Pelaksanaan Kegiatan Adat dan Budaya merupakan kegiatan

seremonial yang berhubungan dengan adat Gorontalo yang

meliputi penerimaan secara adat tamu negara (Mopotilolo)

yang baru pertama kalinya menginjakkan kakinya di Gorontalo

sekaligus pemberian gelar adat kepada pejabat daerah

maupun pejabat yang bertugas di luar Provinsi Gorontalo.

4. Kegiatan Penyelenggaraan MTQ, STQ tingkat Provinsi, TC

MTQ, STQ dan Keikutsertaan Kafilah Provinsi Gorontalo di

Tingkat Nasional

Page 291: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 291

Output kegiatan ini adalah Jumlah kafilah Provinsi Gorontalo

yang mengikuti STQ tingkat nasional, dengan jumlah

anggaran sebesar Rp. 650.000.000.- realisasi sebesar Rp.

638.563.675.- persentase sebesar 98,24 %.

- Penyelenggaraan STQ Tingkat Provinsi Gorontalo di

Asrama Haji Provinsi Gorontalo

- TC STQ persiapan ketingkat Nasional

- Keikutsertaan Kafilah Provinsi Gorontalo pada STQ Tingkat

Nasional di Pontianak Kalimantan Barat

5. Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan ibadah haji yang belum

meiliki embarkasi/ embarkasi haji antara (EHA) provinsi

Gorontalo

Output kegiatan ini adalah Jumlah Jamaah Calon

Haji/Jamaah Haji yang di fasilitasi, dengan jumlah anggaran

sebesar Rp. 7.096.482.000.- realisasi sebesar Rp.

6.890.338.315.- persentase sebesar 97,10 %.

Kegiatan Pelayanan Embarkasi Haji Antara (EHA) adalah salah

satu kegiatan besar yang dilaksanakan oleh Pemerintah

Provinsi Gorontalo. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Haji

sesuai jadwal yang diberikan oleh Kementerian Agama RI.

Kegiatan Pelayanan Embarkasi Haji Antara (EHA) Merupakan

kegiatan Nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah

sebagai tanggung jawab pembinaan dan pelayanan sesuai

tuntunan agama.

Pemerintah Daerah diwajibkan oleh Pemerintah Pusat untuk

memfasilitasi pelaksanaan Ibadah Haji di wilayah masing-

masing, mulai dari pemberangkatan Jamaah Calon Haji

Tanggal pada 26 Juli 2019 hingga pemulangan Jamaah Haji

Provinsi Gorontalo Bulan September 2019.

Page 292: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 292

6. Kegiatan Pembiayaan Bantuan Umroh

Output kegiatan ini adalah Jumlah Penerima Bantuan Umroh,

dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 875.000.000.- realisasi

sebesar Rp. 802.627.813.- persentase sebesar 91,73 %.

Kegiatan ini sebagai bentuk penghargaan dan kepedulian

Pemerintah Provinsi Gorontalo kepada masyarakat atas

prestasi, pengabdian atau jasa yang telah dilakukan untuk

Provinsi Gorontalo.

Pada tahun 2019 ini ada 25 Orang yang diberangkatkan

Umroh, yang terdiri dari Imam Mesjid sebanyak 11 rang,

Guru Ngaji dan Marbot sejumlah 2 orang, Tenaga kesehatan

teladan 2 orang, Enumerator terbaik 1 orang, Penghapal

Alquran terbaik 2 orang, Tokoh masyaralat 1 orang, Ketua

MUI 1 orang, Kepala Desa 1 orang, Anggota TNI 1 orang,

Anggota POLRI 1 orang dan Inspirator lingkungan 1 orang

dan Juara lomba pemilijhan KP-SPAMSI 1 orang.

3. Permasalahan dan Solusi

1) Kegiatan Penetapan dan PemasangannTugu/Pilar Batas Antar Daerah

dan Fasilitasi Perselisihan Batas Antar Daerah

Permasalahan :

- Pada tahun anggaran 2019 ini, alokasi anggaran pada kgiatan ini

Rp. 90.000.000.-. Di dalam RPJMD terdapat pemasangan Pilar

pada tahun 2019 sejumlah 3 buah Pilar. Biro Pemerintahan dan

Kesra Setda Provinsi Gorontalo tidak melaksanakan pemasangan

Pilar pada tahun 2019 disebabkan karena anggaran tidak

mencukupi dan beberapa pertimbangan dari segi waktu serta

efektifitas dan efisiensi di lapangan

- Jumlah subsegment yang telah selesai dan terbit Permendagrinya

di Provinsi Gorontalo sejumlah 11 (sebelas) segmen dan harus

ditindaklanjuti dengan pemasangan pilar. Sebagian Permendagri

Page 293: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 293

yang terbit belum terpasang pilar batas untuk setiap segmen di

Provinsi Gorontalo

- Biro Pemerintahan dan Kesra Provinsi Gorontalo membutuhkan

anggaran untuk pembuatan/pemasangan Pilar Batas Daerah ±

300 Pilar untuk 5 (lima) Tahun (semua segmen batas) di Provinsi

Gorontalo

Solusi :

- Biro Pemerintahan dan Kesar berharap Tim TAPD Provinsi

Gorontalo dapat memikirkan anggaran untuk pemasangan pilar

batas pada setiap segmen sesuai Permendagri Batas Daerah

- Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam hal ini Biro Pemerintahan

dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo menyarankan ke Kemendagri

untuk mempertemukan Bupati Gorontalo Utara dan Gubernur

Gorontalo dengan Bupati Buol dan Gubenrur Sulawesi Tengah

untuk penyelesaian di Kemnedagri RI

- Biro Pemerintahn dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo

mengharapkan kepada Bappeda Provinsi Gorontalo untuk melihat

kegiatan prioritas pada Biro Pemerintahn dan Kesra dalam hal

alokasi anggaran untuk setiap program dan kegiatan

- Biro Pemerintahan dan Kesra berharap pada tahun 2021 ada

kenaikan anggaran khusus unruk kegiatan Penetapan dan

Pemasangan Tugu/Pilar Batas antar Daerah dan Fasilitasi

Perselisihan Batas antar Daerah (dalam hal ini Belanja Modal

Pemasangan Pilar Batas antar Daerah dan antar Provinsi)

2) Kegiatan Standar Pelayanan Minimal

Permasalahan :

- Dari 6 Pengampu SPM, belum semuanya mengikuti penyusunan

SPM sebagaimana yang terdapat pada PP No. 2 Tahun 2018

Page 294: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 294

- Kegiatan atau pelaporan SPM belum dilaksanakan seluruhnya

opada bagian Pemerintahan Kabupaten/Kota. SPM masih melekat

pada Biro Hukum

Solusi :

- Melakukan Sosialisasi tentang PP No. 2 Tahun 2018 kepada

Bagian Pemerintahan Kabupaten/Kota

- Menyampaikan surat dari Dirjen Bina Bangda Kementerian Dalam

Negeri tentang pelimpahan tugas Penyusunan Standar Pelayanan

Minimal (SPM) dari Biro Hukum ke Biro Pemerintahan

3) Kegiatan Koordinasi evaluasi pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas

pembantuan dan Koordinasi PATEN

Permasalahan :

- Jumlah Kecamatan yang telah mempersipakan Pelaksanaan

PATEN 2019 ada 12 Kecamatan di Kabupaten Pohuwato

- Jumlah Kecamatan yang telah melaksanakan PATEN adalah 47

Kec.dari 77 Kec.Se-Provinsi Gorontalo

- Tidak ada Bimbingan Teknis (Bimtek) yang dilaksanakan oleh

Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Provinsi

- Kegiatan untuk Pemerintahan Kecamatan, baru hanya sebatas

Evaluasi Pelaksanaan PATEN

- Jumlah Anggaran yang belum maksimal dalam pelaksanaan

Koordinasi dan Evaluasi PATEN

Solusi :

- Memberikan Pemahaman Penegasan Permendagri Nomor 4 Tahun

2010 tentang PATEN Kepada Kabupaten/Kota.

- Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota memberikan Dukungan

anggaran Pembinaan dan Bimtek kepada Pelaksana Teknis PATEN

- Penambahan Kegiatan pada Nomenklatur Kegiatan terkait

Pemerintahan Kecamatan.

- Meningkatkan Jumlah Anggaran untuk kegiatan tersebut

Page 295: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 295

4) Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Permasalahan :

- Belum maksimalnya kegiatan karena dipengaruhi oleh Jumlah

Aparatur Pemerintahan Desa yang di Bina masih sedikit dari

jumlah Desa/Kelurahan yaitu 729 Desa/Kelurahan (657 Desa, 77

Kelurahan) dan total jumlah kepala desa yang telah di bina adalah

114 orang kepala desa terpilih sejak tahun 2018

- Jumlah Anggaran untuk Kegiatan Pembinaan Aparatur masih

terbatas

Solusi :

- Penambahan Target Jumlah Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan

menjadi 145 Orang /Tahun

- Jumlah Anggaran Kegiatan harus di tambah agar

penyelenggaraan kegiatan maksimal

4. Data Berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022

dan Renstra Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi

Gorontalo tahun 2017-2022, khusus indikator kinerja tahun

2019

Tabel 3.1.64

Indikator KInerja Pembangunan

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Biro Pemerintahan dan Kesra Tahun 2019

Sesuai RPJMD Provinsi Gorontalo 2017 – 2022

No Indikator Kinerja Capaian Tahun 2019 Capaian Tahun 2018

Target Realisasi Target Realisasi

1

Persentase pembianaan atas

penyelenggaraan pemerintahan

daerah

100% 100% 100% 100%

2

Persentase pelayanan

pemerintahan desa/kelurahan

yang berkualitas

100% 100% 100% 100%

3 Persentase peningkatan layanan 100% 100% 100% 100%

Page 296: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 296

No Indikator Kinerja Capaian Tahun 2019 Capaian Tahun 2018

Target Realisasi Target Realisasi

administrasi, sarana prasarana

dan SDM Aparatur

4

Persentase pemasangan pilar

batas daerah yang terpasang,

koordinasi pelaksanaan PATEN,

Dekonsentrasi dan TP

100% 100% 100% 100%

5

Jumlah intensitas koordinasi dan

pengendalian pelaksanaan

kegiatan SKPD sector

penanggulangan kemiskinan,

pendidikan dan kesehatan,

social dan ketahanan keluarga

30 - 30 30

6

Jumlah laporan pelaksanaan

rakorev bidang kesejahteraan

rakyat, sosialisasi fakta dan

angka serta refleksi

kesejahteraan rakyat

3 Laporan - 3 laporan 3 Laporan

7 Persentase peningkatan layanan

keagamaan, adat dan budaya

100% 100% 100% 100%

8

Persentase pelaksanaan

perencanaan, evaluasi,

monitoring dan pelaporan

100% 100% - -

5. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan

Tidak ada

6. Penghargaan nasional yang diterima Biro Pemerintahan dan

Kesra Setda Provinsi Gorontalo Tahun 2019

Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo tidak menerima

penghargaan nasional ditahun 2019.

7. Perjanjian kerjasama/MOU yang dilaksanakan oleh Biro

Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo pada tahun

2019

Page 297: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 297

Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo tidak

melaksanakan perjanjian kerjasama/MOU ditahun 2019.

2. BIRO HUKUM DAN ORGANISASI SETDA PROVINSI GORONTALO

1. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan Yang Akan Dicapai Biro Hukum dan Organisasi Setda

Provinsi Gorontalo

- Mewujudkan produk hukum daerah yang berkualitas dan

meningkatkan peran pemerintah dalam pendampingan dan

penyelenggaraan bantuan hukum untuk mendapatkan akses

keadilan bagi masyarakat

- Mewujudkan penataan organisasi perangkat daerah, penguatan

akuntabilitas kinerja dan pelayanan public

b. Sasaran dan Program

Tabel 3.1.65

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019

Biro Hukum dan Organisasi

No Sasaran/Program

Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja

(Tujuan/Impact/Outcom

e)

Capaian Kinerja

Program Tahun

2019

Capaian Kinerja

Program Tahun

2018

Persentasi

(%)

Target Realisasi Target Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6=5/4*100)

1 Sasaran : Terbentuknya

Produk Hukum Daerah

Cakupan Produk Hukum

Daerah yang disusun

10

Perda

& 300

Pergub

/SK

10 Perda

& 55

Pergub/

397 SK

10

Perda

& 300

Pergu

b/SK

8 Perda

& 90

Pergub/

440 SK

100%

PROGRAM : Penataan

Peraturan Perundang-

Undangan

Jumlah Produk Hukum

Daerah yang disusun

10

Perda &

300

Pergub/

10 Perda

& 55

Pergub/

397 SK

10

Perda &

300

Pergub/

8 Perda &

90

Pergub/

440 SK

100%

Page 298: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 298

No Sasaran/Program

Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja

(Tujuan/Impact/Outcom

e)

Capaian Kinerja

Program Tahun

2019

Capaian Kinerja

Program Tahun

2018

Persentasi

(%)

Target Realisasi Target Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6=5/4*100)

SK SK

PROGRAM : Penataan

Mou dan Perjanjian Kerja

sama

Persentase penataan MOU

dan Perjanjian Kerja sama

100% 100% 100% 100% 100%

2 Sasaran : Terwujudnya

Bantuan Hukum bagi

penyelenggara

pemerintahan dan bagi

masyarakat miskin

Cakupan pendampingan,

layanan dan bantuan

hukum

100% 100% 100% 100% 100%

PROGRAM :

Pendampingan, Layanan

dan Penyelenggaraan

Bantuan Hukum

Persentase pendampingan

kasus terkait penyelenggara

Pemerintahan dan bantuan

hukum bagi masyarakat

miskin

100% 100% 100% 100% 100%

PROGRAM : Pembinaan

Penyidik Pegawai Negeri

Sipil dan Pemajuan HAM

Presentase Peningkatan

Capaian Pembinaan PPNS

100% 100% 100% 100% 100%

PROGRAM : Perencanaan,

Evaluasi, Monitoring dan

Pelaporan

Persentase pelaksanaan

perencanaan, evaluasi,

monitoring dan pelaporan

100% 100% 100% 100% 100%

PROGRAM : Pelayanan

Administrasi, sarana

prasarana dan SDM

Aparatur

Persentase peningkatan

layanan administrasi, sarana

prasarana dan SDM

Aparatur

100% 100% 100% 100% 100%

3 Sasaran : Meningkatnya

penguatan Organisasi/

kelembagaan dan

Penataan

Kelembagaan/Organisasi

sesuai peraturan

100% 100% 100% 100% 100%

Page 299: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 299

No Sasaran/Program

Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja

(Tujuan/Impact/Outcom

e)

Capaian Kinerja

Program Tahun

2019

Capaian Kinerja

Program Tahun

2018

Persentasi

(%)

Target Realisasi Target Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6=5/4*100)

ketatalaksanaan perundang-undangan

PROGRAM : Penataan

kelembagaan Perangkat

Daerah.

Persentase penataan

kelembagaan perangkat

daerah

100% 100% 100% 100% 100%

4 Sasaran : Terwujudnya

dokumen Pelayanan

Publik Dan Penguatan

akuntabilitas Kinerja

Dokumen Pelayanan

Publik Yang Disusun

Sesuai dengan Standar

Pelayanan

100% 100% 100% 100% 100%

Pelaksanaan

Implementasi Sistem

Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah dan

Penguatan Kapasitas

SDM dalam bidang

manajemen SAKIP

100% 100% 100% 100% 100%

PROGRAM : Penyusunan

Dokumen dan

Penyelenggaraan

Pelayanan Publik

Persentase penyusunan

dokumen pelayanan

100% 100% 100% 100% 100%

PROGRAM : Peningkatan

Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah

Presentase pelaksanaan

Sistem Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah

100% 100% 100% 100% 100%

Page 300: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 300

2. Program dan Kegiatan

Tabel 3.1.66

Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2019

Biro Hukum dan Organisasi Setda Provinsi Gorontalo

No Program/ Kegiatan Pagu Anggaran

Realisasi Tahun 2019

Realisasi

Tahun

2018

Anggaran (Rp.) Keuangan (%) Fisik (%)

Fisik

(%)

1

Prgram Penataan

Peraturan Perundang-

Undangan

2,449,000,000 2,387,946,628 97.57 99.85 93.33

Pengakajian dan

Pendampingan Ranperda 129,000,000 128,402,585 99.54 100.00 80.00

Pengkajian Peraturan dan

Keputusan Kepala Daerah 120,000,000 118,431,734 98.68 98.70 100.00

Sosialisasi dan Publikasi

Peraturan Perundang-

Undangan

2,200,000,000 2,141,130,309 97.32 99.91 100.00

2 Program Penataan MoU

dan Perjanjian Kerjasama 150,000,000 146,791,703 97.86 100.00 100.00

Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan Pemenuhan

Prestasi Kerjasama Daerah

150,000,000 146,791,703 97.86 100.00 100.00

100.00

3

Program Pendampingan,

Layanan, dan

Penyelenggaraan Bantuan

Hukum

3,863,000,000 2,498,458,990 64.68 98.67 100.00

Pendampingan dan

Penyelesaian Sengketa Hukum 3,213,000,000 1,870,935,331 58.23 98.90 100.00

Bantuan Hukum Bagi

Masyarakat Miskin 200,000,000 186,415,029 93.21 92.87 100.00

Page 301: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 301

No Program/ Kegiatan Pagu Anggaran

Realisasi Tahun 2019

Realisasi

Tahun

2018

Anggaran (Rp.) Keuangan (%) Fisik (%)

Fisik

(%)

Pelayanan Hukum Terpadu

Melalui Sidang Itsbat Nikah

Mobile

Penguatan Peran Organisasi

Bantuan Hukum Se Provinsi

Gorontalo

350,050,000

100,000,000

343,888,450

97,220,180

98.25

97.22

99,82

98,93

100.00

4

Program Pembinaan

Penyidik Pegawai Negeri

Sipil dan Pemajuan HAM

100,000,000 96,128,992 96.13 100.00 100.00

Koodinasi dan Konsolidasi Data

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

(PPNS) serta Pendataan

Rencana Aksi Hak Asasi

Manusia (RANHAM) Provinsi

Gorontalo

100,000,000 96,128,992 96.13 100.00 100.00

5

Program Penataan

Kelembagaan Perangkat

Daerah

280,000,000 444,258,853 97.00 97.39 100.00

Pemebentukan,Penyempurnaan

dan Pembubaran Perangkat

Daerah

280,000,000 444,258,853 97.00 97.39 100.00

6

Program Penyusunan

Dokumen dan

Penyelenggaraan

Pelayanan Publik

200,000,000 192,683,458 96.34 97.15 100.00

Penetapan dan Evaluasi

Standar Operasional Prosedur

100,000,000 95,925,078 95.93 99.20 100.00

Page 302: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 302

No Program/ Kegiatan Pagu Anggaran

Realisasi Tahun 2019

Realisasi

Tahun

2018

Anggaran (Rp.) Keuangan (%) Fisik (%)

Fisik

(%)

(SOP)

Layanan keikutsertaan pada

kompetisi Inovasi Pelayanan

Publik

100,000,000 96,758,380 96.76 95.93 100.00

7

Program Peningkatan

Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi

Pemerintah

458,000,000 444,258,853 97.00 99.69 100.00

Penguatan Sistem

Akuntabilitas Birokrasi 308,000,000 304,078,903 98.73 100.00 100.00

Koordinasi, Sinkronisasi, dan

Konsolidasi Data Kinerja

Instansi Pemerintah

150,000,000 140,179,950 93.45 99.05 100.00

8

Program Perencanaan,

Monitoring, Evaluasi, dan

Pelaporan

100,000,000 96,226,960 96.23 94.82 100.00

Penyusunan Dokumen

Perencanaan, Evaluasi,

Monitoring dan Pelaporan

100,000,000 96,226,960 96.23 94.82 100.00

9

Program Pelayanan

Administrasi, Sarana

Prasarana dan SDM

Aparatur

600,000,000 588,959,104 98,16 98.28 100.00

Pelayanan Jasa Administrasi

Perkantoran 250,000,000 246,788,270 98.72 99.20 100.00

Peningkatan Sarana Prasarana

Perkantoran 200,000,000 199,020,300 99.51 99.58 100.00

Peningkatan Kompetensi

Aparatur Melalui Diklat dan

150,000,000 143,150,534 95.43 95.01 100.00

Page 303: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 303

No Program/ Kegiatan Pagu Anggaran

Realisasi Tahun 2019

Realisasi

Tahun

2018

Anggaran (Rp.) Keuangan (%) Fisik (%)

Fisik

(%)

Bimtek

JUMLAH 8,200,000,000 6,721,409,518 81,97 98.97 100.00

1) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Outcome dari program ini adalah Jumlah Produk Hukum Daerah yang

disusun berupa Jumlah Peraturan Perundang-Undangan dalam bentuk

Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan Kepala Daerah,

serta pendokumentasian dan sosialisasi peraturan perundang-

undangan.

a. Pelaksanaan Program

1. Pengakajian dan Pendampingan Ranperda

Output kegiatan ini adalah jumlah Peraturan Daerah yang

dibentuk selama satu tahun sebanyak 10 Perturan Daerah.

Capaian kinerja pada tahun 2019 adalah 10 Peraturan Daerah

(100%).

2. Pengkajian Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah

Output kegiatan ini adalah jumlah Peraturan Gubernur

(Pergub) dan Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah yang

dibentuk selama satu tahun sebanyak 300 Pergub/ SK.

Capaian kinerja pada tahun 2019 adalah 55 Pergub dan 397

SK (100%).

3. Sosialisasi dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan

Output kegiatan ini adalah jumlah peserta yang ditingkatkan

pemahamannya tentang peraturan perundangundangan dan

jumlah produk hukum dan peraturan perundangundangan

yang dipublikasikan selama 1 tahun sebanyak 1440 orang dan

Page 304: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 304

450 produk hukum. Capaian kinerja tahun 2019 adalah 600

orang dan 450 produk hukum (100%).

2) Program Penataan MoU dan Perjanjian Kerjasama

Outcome dari program ini adalah persentase penataan Memorandum

of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja sama.

a. Pelaksanaan Program

1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemenuhan Prestasi

Kerjasama Daerah.

Ouput kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil presenyase

MoU dan perjanjian kerjasama selama satu tahun sebanyak 50

dokumen/laporan. Realisasi kinerja pada tahun 2019 adalah

26 Dokumen Memorandum Of Understanding, Naskah

Perjanjian Hibah Daerah 35 Dokumen, Berita Acara Serah

Terima 21 Dokumen, Perjanjian Kerjasama 41 Dokumen,

Kesepakatan Bersama 2 Dokumen sehingga Total 75

dokumen / laporan (100%).

3) Program Advokasi, Pendampingan, Layanan, dan Penyelenggaraan

Bantuan Hukum

Outcome dari program ini adalah persentase pendampingan kasus

terkait penyelenggara Pemerintahan dan bantuan hukum bagi

masyarakat miskin.

a. Pelaksanaan Program

1. Pendampingan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Ouput kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil pendampingan

dan penyelesaian sengketa hukum yang ditangani selama 1

tahun sebanyak 6 (enam) laporan. Capaian kinerja pada tahun

2019 adalah sebanyak 6 laporan pendampingan

kasus/sengketa hukum (100%).

2. Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Ouput kegiatan ini adalah Jumlah kasusn dan laporan hasil

penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin

Page 305: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 305

selama satu tahun seabanyak 6 kasus/laporan. Realisasi

kinerja pada tahun 2019 adalah 6 kasus/laporan (100%).

3. Pelayanan Hukum Terpadu Melalui Sidang Itsbat Nikah Mobile

Ouput kegiatan ini adalah jumlah pasangan suami istri yang

mengikuti sidang itsbat nikah mobile selama satu tahun

sebanyak 150 pasutri. Realisasi kinerja pada tahun 2019

adalah 150 pasutri mengikuti sidang itsbat nikah mobile.

4) Program Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Pemajuan HAM

Outcome dari program ini adalah Presentase Peningkatan Capaian

Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

a. Pelaksanaan Program

1. Koodinasi dan Konsolidasi Data Penyidik Pegawai Negeri Sipil

(PPNS) serta Pendataan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia

(RANHAM) Provinsi Gorontalo

Ouput kegiatan ini adalah jumlah data base PPNS Kabupaten/

Kota se-Provinsi Gorontalo dan jumlah laporan pelaksanaan

rencana aksi hak asasi manusia provinsi gorontalo sebanyak 1

database PPNS dan 4 Laporan Ranham. Realisasi kinerja pada

tahun 2019 adalah 1 database PPNS dan 4 laporan Ranham

(100%).

5) Program Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah

Outcome program ini adalah Persentase penataan kelembagaan

perangkat daerah.

a. Pelaksanaan Program

1. Pembentukan Penyempurnaan dan Pembubaran Perangkat

Daerah

Output kegiatan ini adalah Jumlah Ranperda perubahaan

OPD / Fungsi OPD selama satu tahun yaitu 3 laporan. Realisasi

kinerja pada tahun 2019 adalah 3 laporan (100%).

Page 306: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 306

6) Program Penyusunan Dokumen dan Penyelenggaraan Pelayanan

Publik

Outcome program ini adalah Persentase penyusunan dokumen

pelayanan.

a. Pelaksanaan Program

1. Penetapan dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP)

Output kegiatan ini adalah jumlah SOP Organisasi Perangkat

Daerah yang di evaluasi selama satu tahun sebanyak 5 SOP.

Realisasi kinerja pada tahun 2019 adalah 25 SOP (100%).

2. Layanan keikutsertaan pada kompetisi Inovasi Pelayanan

Publik

Output kegiatan ini adalah Jumlah Proposal Inovasi yang

dihasilkan dan didaftarkan pada kompetisi inovasi pelayanan

public tingkat nasional sebanyak 2 proposan inovasi. Pada

tahun 2019 sebanyak 2 Proposal inovasi pelayanan publik

berhasil didaftarkan pada kompetisi inovasi pelayanan publik.

7) Program Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Outcome program ini adalah persentase pelaksanaan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

a. Pelaksanaan Program

1. Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

dan Reformasi Birokrasi

Output kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Tahapan

Penyusunan Dokumentasi Roadmaap Reformasi

Birokrasi,Jumlah Peserta Workshop/Simposium/FGD Reformasi

Birokrasi, selama satu tahun sebanyak 1 laporan, 1 Dokumen

Roadmaap Reformasi Birokrasi, 85 orang dan 1 dokumen LKIP

Provinsi Gorontalo. Realisasi kinerja pada tahun 2019 adalah

sebanyak 1 laporan, 1 Dokumen Roadmaap Reformasi

Birokrasi, sebanyak 85 orang dan 1 dokumen LKIP Provinsi

Gorontalo (100%).

Page 307: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 307

2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Konsolidasi Data Kinerja Instansi

Pemerintah

Output kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Kinerja yang

tersusun selama satu tahun sebanyak 2 dokumen. Realisasi

kinerja pada tahun 2019 adalah 2 Dokumen (100%).

8) Program Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Outcome program ini adalah Persentase pelaksanaan perencanaan,

evaluasi, monitoring dan pelaporan.

a. Pelaksanaan Program

1. Penyususnan Dokumen Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan

Pelaporan

Output kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen perencanaan,

evaluasi, monitoring dan pelaporan yang tersusun selama satu

tahun sebanyak 8 dokumen. Pada tahun 2019 jumlah

dokumen perencanaan, evaluasi, dan pelaporan yang tersusun

sebanyak 8 laporan (100%).

9) Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur

Outcome program ini adalah Persentase peningkatan layanan

administrasi, sarana prasarana, dan SDM Aparatur.

a. Pelaksanaan Program

1. Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran

Output kegiatan ini adalah Presentase penyelenggaraan

administrasi perkantoran (100%), Hasil penilaian AKIP SKPD

oleh Inspektorat Provinsi (B), Jumlah Laporan keuangan SKPD

yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 3

laporan.

Pada tahun 2019 penyelenggaraan pelayanan administrasi

perkantoran biro hukum dan organisasi mencapai 100%, hasil

penilaian AKIP Biro (B), dan 3 laporan keuangan sudah sesuai

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Page 308: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 308

2. Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran

Output kegiatan ini adalah jumlah dokumen pengadaan

sarana dan prasarana perkantoran selama 1 tahun sebanyak 2

(dua) Dokumen. Pada tahun 2018, jumlah dokumen

pengadaan sarana dan prasarana Biro sebanyak 2 (dua)

dokumen (100%).

3. Peningkatan Kompetensi Aparatur Melalui Diklat dan Bimtek

Output kegiatan ini adalah Jumlah ASN yang mengikuti

Bimtek dan Diklat selama satu tahun sebanyak 20 ASN.

Pada tahun 2019 jumlah ASN yang diikutsertakan pada

Bimbingan Teknis maupun Diklat baik yang dilakukan oleh

Pemerintah Provinsi Gorontalo ataupun Kementerian/

Lembaga sebanyak 20 ASN (100%).

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1) Program Advokasi, Pendampingan, Layanan dan Penyelenggaraan

Bantuan Hukum

- Kurangnya informasi kepada masyarakat pada peraturan daerah

(Perda) tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Dengan

ditetapkannya Perda ini, membuka peluang bagi semua Organisasi

Bantuan Hukum untuk memperoleh bantuan berupa dana (uang)

dalam rangka pendampingan perkara/ kasus kliennya yang

terdata sebagai masyarakat miskin. Pada tahun 2019, respon

Orgnisasi Bantuan Hukum untuk memanfaatkan fasilitas anggaran

ini belum begitu terlihat bahkan cenderung pasif. Hal ini terjadi

karena peraturan daerah tentang bantuan hukum bagi

masyarakat miskin belum tersosialisasikan secara massive di

tengah-tengah masyarakat pada umumnya serta kalangan

Organisasi Bantuan Hukum (OBH) secara khusus. Para advokat

OBH-pun masih kurang memahami mekanisme pemberian

bantuan dana pendampingan hukum bagi masyarakat miskin.

Page 309: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 309

2) Program Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Pemajuan HAM

- Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

99 Tahun 2018 tentang Pembinaan Dan Pengendalian Penataan

Perangkat Daerah mengharuskan Pemerintah Daerah untuk

melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan fungsi perangkat

daerah termasuk beban kerja perangkat daerah yang sudah

berjalan sejak Desember 2016

- Penyesuaian maupun perubahan OPD akan berkonsekuensi pada

perubahan :

a. Susunan tugas/fungsi perangkat daerah

b. Analisis Jabatan

c. Analisis Beban Kerja

d. Pemetaan Jabatan

e. Penyususnan Standar Operasional Prosedur (SOP)

f. Standar Pelayanan (SP)

g. Standar Pelayanan Minimal

h. Peta bisnis proses, dll

- Seluruh elemen yang tersebut pada poin diatas sangat erat

kaitannya dan sekaligus berpengaruh terhadap capaian

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

3) Program Pelayanan Administrasi, sarana prasarana dan SDM Aparatur

- Masih banyak jabatan pelaksana yang belum terisi oleh PNS

sebagaiman hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja. Hal

ini menyebabkan penyelenggaraan fungsi khususnya dalam hal

ketepatan melaksanakan pekerjaan yang menjadi tugas dan

fungsi di setiap sub. bagian kurang maksimal. Hampir semua sub.

bagian di biro hukum dan organisasi masih membutuhkan pejabat

pelaksana

Page 310: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 310

Solusi :

1) Program Advokasi, Pendampingan, Layanan dan Penyelenggaraan

Bantuan Hukum

- Perlu untuk melakukan penguatan terhadap Organisasi Bantuan

Hukum (OBH) yang belum terakreditasi untuk segera melakukan

pembenahan agar dapat segera masuk dalam kategori OBH yang

terakredirasi oleh Kementerian Hukum dan HAM

2) Program Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Pemajuan HAM

- Mensosialisasikan peraturan daerah tentang bantuan hukum bagi

masyarakat miskin sekaligus peraturan gubernur tentang

mekanisme pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin

- Memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada khalayak

umum bahwa setiap warga yang sedang bermasalah hukum tetapi

tidak mampu secara financial untuk menyelesaikan perkaranya

dapat difasilitasi oleh pemerintah melalui OBH untuk

pendampingan kasus/perkasa baik litigasi maupun non litigasi.

- Penyesuaian organisasi perangkat daerah sesegera mungkin

dilakukan dilakukan mengingat masih terdapat OPD yang

menyelenggarakan lebih dari 3 urusan pemerintahan. Selain itu

terdapat beberapa OPD yang tidak efektif dalam penyelenggaraan

fungsi ketika menyelenggarakan lebih dari satu urusan

pemerintahan.

3) Program Pelayanan Administrasi, sarana prasarana dan SDM Aparatur

- Dukungan anggaran sangat penting karena untuk mencapai misi

―pemeritahan yag lebih melayani‖ harus ditunjang oleh Organisasi

Perangkat Daerah yang Handal.

- Distribusi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Kepegawaian

sebaiknya memperhatikan pemetaan jabatan yang sudah

dilakukan oleh Biro Hukum dan Organisasi.

Page 311: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 311

4. Data Berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022

dan Renstra Biro Hukum dan Organisasi Setda Provinsi

Gorontalo tahun 2017-2022, khusus indikator kinerja tahun

2019

Tabel 3.1.67

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Biro Hukum dan Organisasi Setda Provinsi Gorontalo Tahun 2019

Sesuai RPJMD Provinsi Gorontalo 2017-2022

No

Indikator Kinerja

(Tujuan/Impact/

Outcome)

Capaian Tahun 2019 Capaian Tahun 2018

Target

Tahun 2019

Realisasi

Tahun 2019

Target

Tahun 2018

Realisasi

Tahun 2018

1 Cakupan Produk

Hukum Daerah

yang disusun

10 Ranperda &

300 Pergub/SK

10 Ranperda

& 90 Pergub/

440 SK

10 Ranperda &

300 Pergub/SK

10 Ranperda &

90 Pergub/ 440

SK

2 Cakupan

Pendampingan

Layanan dan

Bantuan Hukum

6 Laporan

Hasil

Pendampingan

dan 8

Penyelenggara

an Bantuan

Hukum

6 Laporan

Hasil

Pendampinga

n dan 8

Penyelenggar

aan Bantuan

Hukum

6 Laporan

Hasil

Pendampingan

dan 8

Penyelenggara

an Bantuan

Hukum

6 Laporan Hasil

Pendampingan

dan 8

Penyelenggaraan

Bantuan Hukum

3 Penataan

Organisasi/Kelemba

gaan sesuai

Peraturan

Perundang-

Undangan

3 Lap.

Perubahan

OPD & 2 Lap.

Monev

3 Laporan

Perubahan

OPD & 2

Laporan

Monev

3 Lap.

Perubahan

OPD & 2 Lap.

Monev

3 Laporan

Perubahan OPD

& 2 Laporan

Monev

Page 312: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 312

5. Hal-Hal Lain Yang Perlu Dilaporkan

Tidak ada

6. Penghargaan Nasional Yang Diterima Biro Hukum dan Organisasi

Setda Provinsi Gorontalo Tahun 2019

Biro Hukum dan Organisasi Setda Provinsi Gorontalo tidak menerima

penghargaan nasional ditahun 2019.

7. Perjanjian Kerjasama/MOU Yang Dilaksanakan Oleh Biro Hukum

dan Organisasi Setda Provinsi Gorontalo tahun 2019

Tabel 3.1.68

No.

TANGGAL PARA PIHAK NOMOR REGISTER PERIHAL

1 3 JANUARI 2019

UNG

17/UN47/KS/2019

DUKUNGAN SDM DALAM

PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN

DOKTER

PEMPROV

GORONTALO 06/HKM-ORG/NK/I/2019

2 6 FEBRUARI

2019

BIRO HUMAS SETDA

PROV. GORONTALO 122/HKM-ORG/PK/II/2019

KERJA SAMA PENERBITAN

ADVETORIAL HARIAN RAKYAT

GORONTALO

PT. GORONTALO

CEMERLANG PRESS

060/RG/GTLO/2/2019

3 6 FEBRUARI

2019

BIRO HUMAS SETDA

PROV. GORONTALO 124/HKM-ORG/PK/II/2019

KERJA SAMA PENERBITAN

ADVETORIAL HARIAN

GORONTALO POST PT. GORONTALO

CEMERLANG 017/Dir-GP/2019

4 7 FEBRUARI

2019

BIRO HUMAS SETDA

PROV. GORONTALO 124/HKM-ORG/PK/II/2019

KERJA SAMA OPERASIONAL

PENYIARAN IKLAN

LPP-RRI

5 7 FEBRUARI BIRO HUMAS SETDA 136/HKM-ORG/PK/II/2019 KERJA SAMA PRODUKSI DAN

Page 313: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 313

No.

TANGGAL PARA PIHAK NOMOR REGISTER PERIHAL

2019 PROV. GORONTALO PENAYANGAN KEGIATAN

PEMERINTA PROVINSI

GORONTALO LPP-TVRI STASIUN

GORONTALO

6 13 FEBRUARI

2019

KEMENTERIAN

PERTANIAN RI

152/ HKM-ORG/PK/II/2019

PENGADAAN CALON PEGAWAI

PEMERINTAH DENGAN

PERJANJIAN KERJA PENYULUH

PERTANIAN TAHUN 2019

DILINGKUNGAN PEMERINTAH

PROVINSI GORONTALO

PEMPROV

GORONTALO

7 19 FEBRUARI

2019

BIRO HUMAS SETDA

PROV. GORONTALO 178/HKM-ORG/PK/II/2019

KERJA SAMA PRODUKSI DAN

PENAYANGAN KEGIATAN

PEMERINTAH PROVINSI

GORONTALO

PT. GORONTALO

TELEVISI UTAMA (GO

TV)

023/GOTV-

PEMPROVGTO/II/2019

8 19 FEBRUARI

2019

BIRO HUMAS SETDA

PROV. GORONTALO 179/HKM-ORG/PK/II/2019

KERJA SAMA OPERASIONAL

PRODUKSI DAN PENAYANGAN

LIPUTAN PEMEBERITAAN PT. MIMOZA MITRA

MEDIA 008/PKJ-CHA/MZ/II/2019

9 19 FEBRUARI

2019

BIRO HUMAS SETDA

PROV. GORONTALO 180/ HKM-ORG/PK/II/2019

KERJA SAMA OPERASIONAL

PRODUKSI SIARAN LANGSUNG

PEMBERITAAN PT. RADIO POLIYAMA

INDAH 0219/MG-POL/PO.I/2019

10 11 MARET 2019

KEPALA BIRO HUKUM

DAN ORGANISASI

SETDA PROV.

GORONTALO

323/ HKM-ORG/PK/III/2019

PELAYANAN HUKUM TERPADU

ITSBAT NIKAH BAGI

MASYARAKAT MISKIN DI

KABUPATEN BOALEMO

KADIS DUKCAPIL

Page 314: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 314

No.

TANGGAL PARA PIHAK NOMOR REGISTER PERIHAL

KAB. BOALEMO

KETUA PA TILAMUTA WA26-

A3/743/HK.05/V/2019

KEMENAG KAB.

BOALEMO

1133/KK.30.01/1/KP.00.2/0

5/2019

11 1 APRIL 2019

PEMPROV

GORONTALO

317/ HKM-ORG/PK/IV/2019

PELAKSANAAN BANTUAN

HUKUM BAGI MASYARAKAT

MISKIN LBH UNIVERSITAS

GORONTALO

12 1 APRIL 2019

PEMPROV

GORONTALO 318/ HKM-ORG/PK/IV/2019

PELAKSANAAN BANTUAN

HUKUM BAGI MASYARAKAT

MISKIN LBH SULTAN AMAI

13 14 MEI 2019

PEMPROV

GORONTALO

318/HKM-ORG/NK/IV/2019

PENYELENGGARAAN SISTEM

PENYEDIAAN AIR MINUM

REGIONAL

GORONTALO RAYA

SPAM

14 24 MEI 2019

PEMPROV

GORONTALO

383/ HKM-ORG/NK/IV/2019

PENGEMBANGAN POTENSI

EKONOMI KREATIF DI PROV.

GTLO BADAN EKONOMI

KREATIF

13 20 JUNI 2019

PUSAT PENDIDIKAN

DAN PELATIHAN

KEMEN RISET,

TEKNOLOGI DAN

PENDIDIKAN TINGGI

B/6/P3.2/DL.02.OO/2019

KERJASAMA

PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

BAGI ASN

PEMPROV 451/HKM-ORG/NK/VI/2019

Page 315: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 315

No.

TANGGAL PARA PIHAK NOMOR REGISTER PERIHAL

GORONTALO

14 18 JULI 2019

KEMENTERIAN

SOSIAL RI

646/HKM-ORG/NK/VII/2019

PENGGUNAAN DATA TERPADU

PROGRAM PENANGANAN FAKIR

MISKIN UNTUK KEGIATAN

PENANGGULANGAN

KEMISIKINAN DIWILAYAH

PROV. GORONTALO

TIM NASIONAL

PERCEPATAN

PENANGGULANGAN

KEMISKINAN

PEMPROV

GORONTALO

15 22 AGUSTUS

2019

KANWIL DITJEN

SULUT, TENGAH,

GORONTALO DAN

MALUKU UTARA

757/HKM-

ORG/PK/VIII/2019

OPTIMALISASI PENERIMAAN

PAJAK PUSAT DAN DAERAH

PEMPROV

GORONTALO

16 22 AGUSTUS

2019

KANWIL BPN PROV

GTLO 758/HKM-

ORG/PK/VIII/2019

PENSERTIFIKATAN TANAH DAN

PENANGANAN PERMASALAHAN

ASET TANAH PEMPROV

GORONTALO

17 1 Oktober 2019

PEMPROV

GORONTALO 898/HKM-ORG/PK/X/2019

KERJA SAMA PENERBITAN

ADVETORIAL HARIAN RAKYAT

GORONTALO PT GORONTALO

CEMERLANG PRESS 066/RG/GTLO/XI/2019

18 1 Oktober 2019

PEMPROV

GORONTALO 899/HKM-ORG/PK/X/2019

KERJA SAMA PENERBITAN

ADVETORIAL HARIAN RAKYAT

GORONTALO POST PT GORONTALO

CEMERLANG 027/DIR-GP/X/2019

Page 316: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 316

No.

TANGGAL PARA PIHAK NOMOR REGISTER PERIHAL

19 1 Oktober 2019

PEMPROV

GORONTALO 900/HKM-ORG/PK/X/2019

KERJA SAMA PRODUKSI DAN

PENAYANGAN KEGIATAN

PEMERINTAH PROVINSI

GORONTALO PT GO TV

20 20 DESEMBER

2019

PEMPROV

GORONTALO

1189/HKM-

ORG/NK/XII/2019

PENGELOLAAN REKENING KAS

UMUM PEMERINTAH PROVINSI

GORONTALO PT. BANK SULUTGO 118/MOU-PB/DIR/XII/2019

21 20 DESEMBER

2019

PEMPROV

GORONTALO 1195/HKM-

ORG/ADD/XII/2019

PENYELENGGARAAN JAMIANAN

KESEHATAN NASIONAL BAGI

PENDUDUK PROVINSI

GORONTALO DLAM RANGKA

UNIVERSAL HEALTH COVERAGE

BPJS KESEHATAN

22 23 Desember

2019

PEMPROV

GORONTALO 1199/HKM-

ORG/PK/XII/2019

PELAYANAN JAMINAN

KESEHATAN DAERAH YANG

TERINTEGRASI DENGAN

PROGRAM JAMINAN

KESEHATAN

PEMERINTHAN KOTA

GTLO

23 23 Desember

2019

PEMPROV

GORONTALO 1200/HKM-

ORG/PK/XII/2019

PELAYANAN JAMINAN

KESEHATAN DAERAH YANG

TERINTEGRASI DENGAN

PROGRAM JAMINAN

KESEHATAN

PEMERINTAH KAB.

POHUWATO

24 23 Desember

2019

PEMPROV

GORONTALO 1201/HKM-

ORG/PK/XII/2019

PELAYANAN JAMINAN

KESEHATAN DAERAH YANG

TERINTEGRASI DENGAN

PROGRAM JAMINAN

KESEHATAN

PEMDA KAB.

BOALEMO

25 23 Desember

2019

PEMPROV

GORONTALO

1202/HKM-

ORG/PK/XII/2019

KEPESERTAAN PROGRAM

JAMINAN KESEHATAN

Page 317: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 317

No.

TANGGAL PARA PIHAK NOMOR REGISTER PERIHAL

BADAN

PENYELENGGARA

JAMINAN SOSIAL

KESEHATAN

NASIONAL PENDUDUK YANG

DIDAFTARKAN OLEH

PEMERINTAH PROVINSI

GORONTALO

26 23 Desember

2019

PEMPROV

GORONTALO 1203/HKM-

ORG/PK/XII/2019

PELAYANAN JAMINAN

KESEHATAN DAERAH YANG

TERINTEGRASI DENGAN

PROGRAM JAMINAN

KESEHATAN

PEMDA KAB.

GORONTALO UTARA

3. BIRO UMUM SETDA PROVINSI GORONTALO

1. Tujuan dan Sasaran

1) Tujuan Yang Akan Dicapai Oleh Biro Umum Setda Provinsi

Gorontalo

- Mewujudkan pelayanan administrasi umum, pengelolaan dan

penyusunan laporan keuangan, penyusunan dokumen

perencanaan serta pelayanan perlengkapan Setda Provinsi

Gorontalo dan rumah dinas pimpinan.

2) Sasaran dan Program

Sasaran : Meningkatnya pelayanan administrasi umum, pengelolaan

dan penyusunan laporan keuangan, penyusunan dokumen

perencanaan serta pelayanan perlengkapan Setda Provinsi Gorontalo

dan rumah dinas pimpinan.

Program :

- Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM

Aparatur

- Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan

- Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah dan Kedinasan Pemerintah Provinsi Gorontalo

Page 318: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 318

Tabel 3.1.69

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019

No

Sasaran/Program

Pembangunan

Daerah

Indikator Kinerja

(Tujuan/Impact/

Outcome)

Capaian Kinerja

Program Tahun 2019

Capaian Kinerja

Program Tahun 2018

Persen

tase (%)

Target Realisasi Target Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=5/4*100)

1 Sasaran :

Meningkatnya

pelayanan

administrasi umum,

pengelolaan dan

penyusunan laporan

keuangan,

penyusunan

dokumen

perencanaan serta

pelayanan

perlengkapan Setda

Provinsi Gorontalo

dan rumah dinas

pimpinan

- Persentase

pelayanan

administrasi

umum yang

berkualitas

- Persentase

pengelolaan

keuangan dan

perencanaan

yang transpran

dan akuntabel

- Persentase

sarana dan

prasarana

yang tersedia

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Program : Pelayanan

Administrasi, Sarana

Prasarana dan SDM

Aparatur

Persentase

peningkatan

layanan

administrasi,

sarana prasarana

dan SDM Aparatur

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Program : Perencanaan,

Evaluasi, Monitoring dan

Pelaporan

Persentase

pelaksanaan

perencanaan,

evaluasi,

monitoring dan

pelaporan

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Page 319: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 319

Program :

Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala

Daerah/Wakil Kepala

Daerah dan Kedinasan

Pemerintah Provinsi

Gorontalo

Persentase layanan

kedinasan Kepala

Daerah/Wakil

Kepala Daerah dan

Pemerintah Provinsi

Gorontalo di dalam

dan luar daerah

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

2. Program dan Kegiatan

Tabel 3.1.70

Realisasi Fisik dan Keuangan

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi PemerintahanTahun 2019

NO

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN

REALISASI TAHUN 2019

REALISAS

I TAHUN

2018

ANGGARAN KEU FISIK FISIK

(RP) (%) (%) (%)

1 Program Pelayanan Administrasi,

Sarana Prasarana dan SDM Aparatur

13.377.938.197 12.480.400.128 93,29 100 100

Kegiatan : Pelayanan Jasa Administrasi

Perkantoran

1.559.278.798 1.458.374.705 93,53 96,7 100

Kegiatan : Peningkatan Sarana dan

Prasarana Perkantoran

7.424.812.000 7.136.772.753 96,12 100 100

Kegiatan : Peningkatan Kapasitas SDM

Aparatur

302.400.000 272.157.298 90,00 90,08 100

Kegiatan : Pemeliharaan

Gedung/Peralatan Kantor

3.152.527.399 2.802.640.225 88,90 96,83 100

Kegiatan : Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Operasional

938.920.000 810.455.147 86,32 100 100

2 Program : Perencanaan, Evaluasi,

Monitoring dan Pelaporan

350.891.067 342.661.191 97,65 100 100

Page 320: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 320

NO

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN

REALISASI TAHUN 2019

REALISAS

I TAHUN

2018

ANGGARAN KEU FISIK FISIK

(RP) (%) (%) (%)

Kegiatan : Perencanaan, Koordinasi,

Monitoring dan Evaluasi

185.891.067 183.891.191 98,92 100 100

Kegiatan : Penatausahaan dan

penyusunan laporan keuangan

165.000.000 158.770.000 96,22 100 100

3 Program : Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah dan Kedinasan

Pemerintah Provinsi Gorontalo

2.604.841.713 2.515.479.211 96,56 100 100

Kegiatan : Koordinasi dengan Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya

417.941.313 411.345.731 98,42 100 100

Kegiatan : Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Pemerintah Provinsi Gorontalo

1.832.488.000 1.772.540.406 96,73 100 100

Kegiatan : Monitoring Aset dan Bantuan

Barang Hibah

193.950.000 193.533.624 99,79 100 100

Kegiatan : Penatausahaan dan

penyusunan dokumen aset

160.462.400 138.059.450 86,04 100 100

JUMLAH 16.333.670.977 15.338.540.530 93,91 98,90 100

1) Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM

Aparatur

Outcome dari program ini adalah Persentase peningkatan layanan

administrasi, sarana prasarana dan SDM Aparatur, dengan persentase

100 %.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran

Page 321: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 321

Output kegiatan adalah Persentase tersedianya layanan dan

manajemen administrasi perkantoran dilingkungan Sekretariat

Daerah.

2. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Output kegiatan ini adalah Jumlah pengadaan dan

pengembangan sarana dan prasarana perkantoran khususnya

sarana prasarana penunjang kegiatan di lingkungan Kantor

Gubernur Gorontalo, Rumah Jabatan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah, Rumah Dinas Sekertaris Daerah dan VIP

Bandara Djalaludin Gorontalo.

3. Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

Output kegiatan ini adalah Jumlah SDM yang ditingkatkan

kapasitas /kompetensinya melalui diklat/bimtek yang diikuti

ASN antara lain Diklat Perencanaan, Diklat Keuangan, Diklat

Analisis Jabatan, Diklat Manajemen Kepegawaian, Diklat Tata

Naskah Dinas dan diklat lainnya.

4. Kegiatan Pemeliharaan Gedung/Peralatan Kantor

Output kegiatan ini adalah Persentase hasil pemeliharaan

gedung/peralatan kantor berupa gedung Kantor Gubernur

Gorontalo, Rumah Jabatan Gubernur Gorontalo, Gedung

Belelimbui serta pemeliharaan AC dan fasilitas sarana

prasarana kantor Gubernur.

5. Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

Output kegiatan ini adalah Jumlah kendaraan dinas

operasional yang terpelihara berupa service/perbaikan secara

berkala, penggantian suku cadang, penggantian STNK dan

pajak kendaraan.

2) Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan

Outcome dari program ini adalah persentase pelaksanaan

perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan dengan persentase

100 %

Page 322: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 322

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi

Output kegiatan ini adalah jumlah dokumen perencanaan dan

pelaporan yang dihasilkan antara lain :

- Renstra, Renja, RKA-SKPD/DPA-SKPD, PK, RAD, LAKIP,

LPPD, LKPJ

- 12 kali rapat Evaluasi Penyerapan Target Kinerja Program

dan Kegiatan

2. Kegiatan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan

Output kegiatan ini Jumlah dokumen laporan keuangan yang

dihasilkan dalam bentuk dokumen Laporan Keuangan Setda.

3) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah dan Kedinasan Pemerintah

Outcome dari program ini adalah Persentase layanan kedinasan

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Pemerintah Provinsi

Gorontalo di dalam dan luar daerah dengan persentase 100 %.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah Lainnya

Output kegiatan ini adalah jumlah laporan koordinasi dan

sinergitas Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan Pemerintah

Pusat dan Pemda Lainnya.

2. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pemerintah

Provinsi Gorontalo

Output kegiatan ini adalah jumlah kegiatan pelayanan

kedinasan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan

antara lain pelayanan penyediaan fasilitas kegiatan pimpinan

(Tenda, Meja dan Kursi, Lampu, Soundsystem, AC/Kipas

Angin).

3. Kegiatan Monitoring Aset dan Bantuan Barang Hibah

Page 323: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 323

Output kegiatan ini adalah jumlah asset dan bantuan Barang

Hibah Milik Pemerintah Provinsi Gorontalo yang terinvetarisir

baik dalam maupun luar daerah.

4. Kegiatan Penatausahaan dan Penyusunan Dokumen Aset

Output kegiatan ini adalah jumlah dokumen aset lingkup

Setda.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

Penjelasan umum tentang kendala/permasalahan yang dihadapi pada

pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2019 serta solusi

sebagai upaya menyelesaikan permasalahan dengan melihat realisasi

penyerapan anggaran baik fisik dan keuangan Biro Umum Setda Provinsi

Gorontalo, maka ada beberapa program kegiatan yang tidak mencapai

target adalah sebagai berikut :

1) Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM

Aparatur

Pada program ini terdapat beberapa permasalahan jika dilihat dari

capaian masing-masing kegiatan antara lain sebagai berikut :

- Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional.

Kegiatan ini menetapkan target 100 % dengan capaian 86,32 %

karena terdapat item belanja yang penyerapan angggarannya

belum maksimal yakni belanja Perpanjangan Surat Izin

Mengemudi. Anggaran tersebut sampai dengan akhir tahun

serapannya masih kurang karena anggaran yang disiapkan untuk

pengurusan perpanjangan SIM bagi para sopir pimpinan sejumlah

10 orang, tetapi yang direalisasikan hanya berjumlah 6 orang

sesuai dengan kebutuhan.

Belanja BBM/Gas dan Pelumas (Non Kendaraan) realisasi 79,29

%, anggaran tersebut digunakan untuk pelumas Genset

Page 324: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 324

penunjang operasional kegiatan kedinasan Pemerintah Provinsi

Gorontalo dan disesuaikan dengan kebutuhan pemakaian

2) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah dan Kedinasan Pemerintah Provinsi Gorontalo

- Kegiatan Penatausahaan dan Penyusunan Dokumen Aset.

- Kegiatan ini menetapkan target 100 % dengan capaian 86,32

% karena terdapat item kegiatan yang tidak dilaksanakan dan

berpengaruh terhadap penyerapan angggarannya yakni

belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemegang Lelang. Pada

tahun 2019, Biro Umum mengalokasikan penilaian aset

dengan objek penilaian terdiri dari gedung BRI Kas Pembantu

yang berlokasi dilingkungan Kantor Gubernur Gorontalo, ATM

BRI dan Kantin Dharma Wanita. Setelah diadakan penilaian

terhadap ketiga bangunan tersebut, hasil penilaian berubah

dari rencana anggaran sebelumnya khususnya kantin Dharma

Wanita sehingga anggaran yang semula dialokasikan untuk

jasa lelang tidak mencukupi dan harus mengurangi objek

penilaian. Sehingga pada saat penagihan anggaran tidak dapat

direalisasikan sepenuhnya.

Biaya penggandaan/fotocopy, penjilidan realisasi capaian

masing-masing sebesar 56,67 % dan 40,64 %. Penggunaan

anggaran tersebut disesuaikan dengan kebutuhan.

Solusi :

1) Untuk memaksimalkan capaian kinerja dari target yang telah

ditetapkan maka perlu untuk memaksimalkan pelaksanaan kegiatan

sesuai dengan KAK yang telah disusun

2) Ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal

yang telah disusun

3) Efisiensi dalam penyusunan anggaran, sehingga penyerapan anggaran

sesuai dengan kebutuhan

Page 325: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 325

4) Pemilihan penyedia sesuai dengan kualifikasi dan keahlian

dibidangnya

5) Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan

terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan

4. Data Berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022

dan Renstra Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo tahun 2017-

2022, khusus indikator kinerja tahun 2019

Tabel 3.1.71

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Tahun 2019

Sesuai RPJMD Provinsi Gorontalo 2017-2022

No

Indikator Kinerja

Capaian Tahun

2019

Capaian Tahun

2018

Target Realisasi Target Realisasi

1 Persentase pelayanan administrasi

umum yang berkualitas

100 % 100 % 100 % 100 %

2 Persentase pengelolaan keuangan

dan perencanaan yang transparan

dan akuntabel

100 % 100 % 100 % 100 %

3 Persentase sarana dan prasarana

yang tersedia

100 % 100 % 100 % 100 %

5. Hal-Hal Lain Yang Perlu Dilaporkan

Tidak ada

6. Penghargaan Nasional Yang Diterima Biro Umum Setda Provinsi

Gorontalo Tahun 2019

Page 326: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 326

Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo tidak menerima penghargaan

nasional ditahun 2019.

7. Perjanjian Kerjasama/MOU Yang Dilaksanakan Oleh Biro Umum

Setda Provinsi Gorontalo Pada Tahun 2019

Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo tidak melakukan perjanjian

kerjasama/MOU ditahun 2019.

4. PIMPINAN SETDA PROVINSI GORONTALO

1. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan Yang Akan Dicapai Oleh Pimpinan Setda Provinsi

Gorontalo

Meningkatkan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah.

b. Sasaran dan Program

Sasaran : Meningkatnya pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah dan Kedinasan Pemerintahan Provinsi Gorontalo.

Program : Peningkatan Pelayanan Kedinasan

Tabel 3.1.72

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019

No Sasaran/Program

Pembangunan

Daerah

Indikator Kinerja

(Tujuan/Impact/O

utcome)

Capaian Kinerja

Program Tahun 2019

Capaian Kinerja

Program Tahun 2018

Persentase

(%)

Target Realisasi Target Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=4/5*100)

1 Sasaran :

Meningkatnya

pelayanan Kedinasan

Kepala Daerah /

Wakil Kepala Daerah

dan Kedinasan

Pemerintahan

Provinsi Gorontalo

Persentase

pelayanan

kedinasan Kepala

Daerah/Wakil

Kepala Daerah dan

Kedinasan

Pemerintahan

Provinsi Gorontalo

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Page 327: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 327

No Sasaran/Program

Pembangunan

Daerah

Indikator Kinerja

(Tujuan/Impact/O

utcome)

Capaian Kinerja

Program Tahun 2019

Capaian Kinerja

Program Tahun 2018

Persentase

(%)

Target Realisasi Target Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=4/5*100)

Program : Peningkatan

Pelayanan Kedinasan

Persentase pelayanan

kedinasan

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

2. Program dan Kegiatan

Tabel 3.1.73

Realisasi Fisik dan Keuangan

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Tahun 2019

NO

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN REALISASI TAHUN 2019

REALISASI

TAHUN

2018

ANGGARAN KEU FISIK FISIK

(RP) (%) (%) (%)

1 Program Peningkatan

Pelayanan Kedinasan

30.471.064.524 26.641.333.089 87,43 99,86 100

Kegiatan : Pelayanan Umum

Kedinasan Kepala Daerah

(Gubernur)

5.595.649.559 5.179.767.414 92,57 100 100

Kegiatan : Pelayanan Umum

Rumah Tangga Kepala

Daerah (Gubernur)

3.885.200.000 3.528.853.741 90,83 99,98 100

Kegiatan : Pelayanan Umum

Kedinasan Wakil Kepala

Daerah (Wakil Gubernur)

2.920.000.000 2.350.344.276 80,49 99,93 100

Page 328: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 328

Kegiatan : Pelayanan Umum

Rumah Tangga Wakil Kepala

Daerah (Wakil Gubernur)

2.966.237.000 2.654.718.530 89,50 99,92 100

Kegiatan : Pelayanan

Kegiatan Kedinasan

Pemerintahan Provinsi

Gorontalo

13.169.863.999 11.685.924.656 88,73 99,87 100

Kegiatan : Pelayanan Umum

Kegiatan Pemerintahan

Provinsi

1.934.113.966 1.241.724.472 64,20 98,97 100

JUMLAH 30.471.064.524 26.641.333.089 87,43 99,86 100

1) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan

Outcome dari program ini adalah persentase pelayanan kedinasan

dengan persentase 100 %.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pelayanan Umum Kedinasan Kepala Daerah

(Gubernur)

Output kegiatan ini adalah jumlah kegiatan Kedinasan Kepala

Daerah (Gubernur) baik kegiatan kedinasan Gubernur didalam

maupun luar daerah dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan.

2. Kegiatan Pelayanan Umum Rumah Tangga Kepala Daerah

(Gubernur)

Output kegiatan ini adalah jumlah kegiatan Rumah Tangga

Kepala Daerah (Gubernur). Kegiatan Rumah Tangga atau

kegiatan rutin dalam rangka menunjang operasional Kepala

Daerah, kegiatan pelayanan tamu dalam maupun luar daerah,

Page 329: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 329

kegiatan open house Idul Fitri/Idul Adha, kegiatan buka puasa

bersama jajaran Pemerintah Provinsi Gorontalo.

3. Kegiatan Pelayanan Umum Kedinasan Wakil Kepala Daerah

(Wakil Gubernur)

Output kegiatan ini adalah jumlah kegiatan Kedinasan Wakil

Kepala Daerah (Wakil Gubernur) baik kegiatan kedinasan

Wakil Gubernur yang dilaksanakan didalam maupun luar

daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

4. Kegiatan Pelayanan Umum Rumah Tangga Wakil Kepala

Daerah (Wakil Gubernur)

Output kegiatan ini adalah jumlah kegiatan Rumah Tangga

Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur) antara lain kegiatan

rutin dalam rangka menunjang operasional Wakil Kepala

Daerah, kegiatan pelayanan tamu dalam maupun luar daerah,

kegiatan open house Idul Fitri/Idul Adha, kegiatan buka puasa

bersama jajaran Pemerintah Provinsi Gorontalo.

5. Kegiatan Pelayanan Kegiatan Kedinasan Pemerintahan Provinsi

Gorontalo

Output kegiatan ini adalah jumlah kegiatan kedinasan

pemerintahan Provinsi Gorontalo antara lain kegiatan :

Kunjungan Kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ke

Kab/Kota, Kegiatan Silaturahmi dan Halal Bi Halal KKIG,

Pelayanan Tamu Luar dan dalam Provinsi, Tamu Kenegaraan,

kegiatan kemahasiswaan, Studi banding dari daerah lain,

kegiatan TAPD, kegiatan Sosialisasi dsb.

6. Kegiatan Pelayanan Umum Kegiatan Pemerintahan Provinsi

Output kegiatan ini adalah jumlah kegiatan pemerintahan

Provinsi antara lain : Kegiatan Evaluasi Pemeriksaan

penyelenggaran pemerintahan, kegiatan Upacara Kenegaraan

(HUT RI), dan kegiatan Hiburan Rakyat yang mendatangkan

artis-artis ibu kota, lomba olahraga dan kesenian dalam

Page 330: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 330

rangka memeriahkan HUT Proklamasi RI, kegiatan dzikir dan

tablig akbar dalam rangka HUT Provinsi Gorontalo.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

Penjelasan umum tentang kendala/permasalahan yang dihadapi pada

pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2019 serta solusi

sebagai upaya menyelesaikan permasalahan dengan melihat realisasi

penyerapan anggaran baik fisik dan keuangan Pimpinan Setda Provinsi

Gorontalo, maka ada program dan kegiatan yang tidak mencapai target

adalah sebagai berikut :

1) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan

a. Kegiatan Pelayanan Umum Kegiatan Pemerintahan Provinsi.

Pelayanan Umum Kegiatan Pemerintahan Provinsi dengan serapan

anggaran mencapai 64,20% karena terdapat beberapa rekening

belanja yang penyerapan anggarannya tidak maksimal antara

lain:

- Belanja Jasa Manajemen dengan capaian realisasi anggaran

hanya sebesar 49,40 %. Anggaran yang sedianya disiapkan

untuk membiayai kegiatan pelaksanaan hiburan rakyat yang

setiap tahun dirayakan sebanyak 4 (empat) kegiatan antara

lain : kegiatan Proklamasi Kemerdekaan RI yang

mendatangkan artis ibukota, kegiatan Offroad Jelajah Alam

Wisata, kegiatan Hari Ulang Tahun Provinsi Gorontalo dan

kegiatan Dzikir Akbar pelepasan tahun baru. Karena

perubahan tentative maka 4 (empat) kegiatan tersebut hanya

sebagian yang dapat dilaksanakan sehingga menyebabkan

serapan anggaran belum maksimal

- Belanja Peralatan Kebersihan, belanja bahan percontohan,

belanja cetak foto, serta belanja cetak baliho, penyerapan

anggarannya belum maksimal karena disesuaikan dengan

kebutuhan

Page 331: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 331

- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah realiasi 65,94 %.

Anggaran tersebut dipersiapkan untuk transport peserta

upacara HUT RI (siswa). Tetapi pada saat kegiatan, sebagian

siswa tidak hadir sehingga belanja perjalanan dinas dalam

daerah secara keseluruhan tidak dapat direalisasikan.

Solusi :

Untuk memaksimalkan penyerapan anggaran pada program Pimpinan

Setda Provinsi Gorontalo ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara

lain :

1. Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan

2. Efisiensi dalam penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhan

sehingga penyerapan anggaran menjadi lebih maksimal

4. Data berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022

pada Pimpinan Setda Provinsi Gorontalo Tahun 2019

Tabel 3.1.74

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Tahun 2019

Sesuai RPJMD Provinsi Gorontalo 2017-2022

No Indikator Kinerja Capaian Tahun 2019 Capaian Tahun 2018

Target Realisasi Target Realisasi

1

Persentase pelayanan kedinasan 100 % 100 % 100 % 100 %

5. Hal-Hal Lain Yang Perlu Dilaporkan

Tidak ada

6. Penghargaan Nasional Yang Diterima Oleh Pimpinan Setda

Provinsi Gorontalo Tahun 2019

Pimpinan Setda Provinsi Gorontalo tidak menerima penghargaan nasional

ditahun 2019.

Page 332: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 332

7. Perjanjian Kerjasama/MOU Yang Dilaksanakan Oleh Pimpinan

Setda Provinsi Gorontalo Tahun 2019

Pimpinan setda Provinsi Gorontalo tidak melaksanakan perjanjian

kerjasama/MOU ditahun 2019.

5. BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETDA PROVINSI GORONTALO

1. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan Yang Akan Dicapai Oleh Biro Humas dan Protokol

Setda Provinsi Gorontalo

- Mewujudkan informasi dan publikasi penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang

transparan dan akuntable

b. Sasaran dan Program

Tabel 3.1.75

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019

No

Sasaran/Program

Pembangunan

Daerah

Indikator Kinerja

(Tujuan/Impact/

Outcome)

Capaian Kinerja

Program

Tahun 2019

Capaian Kinerja

Program Tahun 2018 Presentase

(%) Target

(%)

Realisasi

(%)

Target

(%)

Realisasi

(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=5/4*100)

1 Sasaran :

Meningkatnya

Kualitas

Penyampaian

informasi publik

Presentase

Informasi Publik

Yang ditindak

lanjuti

100% 100% 100% 100% 100%

Program Peningkatan

Kualitas pelayanan

Informasi

Presentase

Layanan Informasi

Penyelenggaraan

Pemerintah

100% 100% 100% 100% 100%

Page 333: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 333

No

Sasaran/Program

Pembangunan

Daerah

Indikator Kinerja

(Tujuan/Impact/

Outcome)

Capaian Kinerja

Program

Tahun 2019

Capaian Kinerja

Program Tahun 2018 Presentase

(%) Target

(%)

Realisasi

(%)

Target

(%)

Realisasi

(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=5/4*100)

2 Sasaran :

Meningkatkan

kualitas pelayanan

keprotokolan.

Presentase

Kualitas

Pelayanan

Keprotokolan

172 Lap 172 Lap 172 Lap 172 Lap 172 Lap

Program Peningkatan

Pelayanan Kedinasan

Kepala Daerah / Wakil

Kepala Daerah

Jumlah Laporan

Layanan

Kedinasan kepala

Daerah/Wakil

Kepala Daerah

172 Lap 172 Lap 172 Lap 172 Lap 172 Lap

3 Sasaran :

Meningkatnya

layanan pengolahan

data dan kerjasama

media

Presentase data

dan kerjasama

media yang di

update

100% 100% 100% 100% 100%

Program Peningkatan

Pelayanan Administrasi

Sarana, prasarana,

serta Sumber Daya

Manusia.

Presentase

Peningkatan

Layanan

Administrasi

Sarana dan

Prasarana, serta

Sumber Daya

Manusia

100% 100% 100% 100% 100%

Program Perencanaan,

evaluasi, monitoring,

dan pelaporan

Meningkatnya

kualitas

perencanaan,

penganggaran dan

evaluasi

100% 100% 100% 100% 100%

Page 334: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 334

2. Program dan Kegiatan

Tabel 3.1.76

Realisasi Fisik Dan Keuangan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Adm.

Pemerintahan Tahun 2019

NO PROGRAM / KEGIATAN PAGU

REALISASI 2019 Realisasi

2018

ANGGARAN KEU FISIK Fisik

(Rp) (%) (%) (%)

1

Program Peningkatan

Kualitas pelayanan

Informasi

5.320.725.613 5.260.960.490 98,87 100% 100%

Kegiatan Kerjasama

Dengan Media Masa dan

Media Lainnya

3.389.128.613 3.387.704.613 99,96 100% 100%

Kegiatan Peliputan,

Publikasi dan Dokumentasi

Kebijakan pembangunan

Pemerintah Daerah

742.705.000 741.671.641 99,86 100% 100%

Kegiatan Penyebarluasan

informasi melalui Radio

Suara Rakyat Hulondalo

1.188.892.000 1.131.584.236 95,17 100% 100%

2

Program Peningkatan

Pelayanan Kedinasan

Kepala Daerah / Wakil

Kepala Daerah

580.000.000 577.488.187 99,56 100% 100%

Kegiatan Pelayanan

Keprotokolan Pemerintah

dalam daerah

400.000.000 398.863.962 99,71 100% 100%

Kegiatan Pelayanan

Keprotokolan Pemerintah

180.000.000 178.624.225 99,24 100% 100%

Page 335: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 335

NO PROGRAM / KEGIATAN PAGU

REALISASI 2019 Realisasi

2018

ANGGARAN KEU FISIK Fisik

(Rp) (%) (%) (%)

Luar daerah

3

Program Pelayanan

Administrasi Sarana,

prasarana, serta

Sumber Daya Manusia

2.093.441.387 2.043.806.826 97,62 100% 100%

Kegiatan Pelayanan jasa

administrasi perkantoran 937.986.387 933.320.276 99,50 100% 100%

Kegiatan Peningkatan

Sarana dan Prasarana

perkantoran

1.051.055.000 1.009.117.650 96,01 100% 100%

Kegiatan Peningkatan

kapasitas sumber daya

aparatur

104.400.000 101.368.900 97,10 100% 100%

4

Program Perencanaan,

evaluasi, monitoring,

dan pelaporan

320.093.000 319.522.654 99,82 100% 100%

Kegiatan Perencanaan,

Koordinasi, Monitoring dan

Evaluasi

214.218.000 213.868.838 99,83 100% 100%

Kegiatan Penatausahaan

Laporan Keuangan 105.875.000 105.653.816 99,79 100% 100%

JUMLAH 8.314.260.000 8.201.778.157 98,65% 100% 100%

1) Program Peningkatan Kualitas pelayanan Informasi

Outcome dari program ini adalah Persentase Layanan Informasi

Penyelenggaraan Pemerintah 100%.

Page 336: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 336

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Kerjasama dengan media masa dan media lainnya

Output Kegiatan adalah pada tahun 2019 kerjasama media

yang telah dilaksanakan oleh Biro humas dan protokol yaitu

dengan Media cetak sebanyak 2 Media, Media Online sebanyak

9 Media dan untuk media Elektronik sebanya 5 Media selama 6

bulan.

2. Kegiatan Penyebarluasan Informasi melalui radio suara RH

Output Kegiatan adalah pada tahun 2019 telah melaksanakan

program Habari Dumodupo, Aspirasi NKRI, Tergoda RH,

Swarapedia, RH Malam, Dialog publik, Ruang Perempuan,

Perspektif, Profil, Swarasport, Ruang anak dan RH Kenangan.

Pada tahun 2019 Radio RH menambahkan program unggulan

yakni Yang Muda Yang Bicara dan Dialog Aspirasi NKRI serta

Dialog Publik Warkop sebagai program special.

3. Kegiatan peliputan, publikasi, dan dokumentasi kebijakan

pembangunan pemerintah daerah

Output Kegiatan adaalah Jumlah Dokumen Pelaksanaan

Peliputan dan Publikasi pelaksanaan Kegiatan Pimpinan yaitu

Gubernur, wakil Gubernur dan sekretaris daerah yang

berjumlah sebanyak 36 Dokumen. Selama tahun 2019 sudah

1641 berita yang dipublikasikan oleh Humas dan sebanyak

3085 Foto yang sudah di dokumentasikan. Angka ini

mengalami peningkatan dari jumlah tahun sebelumnya.

2) Program Peningkatan pelayanan Kedinasan Kepala daerah/wakil

kepala daerah

Outcome dari program ini adalah jumlah laporan layanan kedinansan

kepala daerah/wakilkepala daerah 172 laporan.

Page 337: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 337

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pelayanan keprotokolan dalam daerah

Output kegiatan adalah Fasilitasi pelayanan Keprotokolan

pada kegiatan Pimpinan Gubernur, Wakil Gubernur dan

Sekretaris Daerah yang dilaksanakan di dalam daerah, berupa

Kunjungan kerja, bakti sosial, safari keagamaan dan

koordinasi yang dituangkan dalam 140 laporan kegiatan.

Jumlah laporan kegiatan yang telah selesai dibuat pada tahun

2019 sebanyak 360 untuk kegiatan Gubernur, 180 untuk

kegiatan Wagub, dan 120 untuk sekda. Totalnya sebanyak 140

laporan untuk pelayanan kegiatan pimpinan dalam daerah.

2. Kegiatan Pelayanan Keprotokolan pemerintah luar daerah

Output kegiatan adalah Fasilitasi pelayanan Keprotokolan

pada kegiatan Pimpinan Gubernur, Wakil Gubernur dan

Sekretaris Daerah yang dilaksanakan di luar daerah, berupa

koordinasi, pemenuhan undangan lembaga dan kementerian

yang dituangkan pada 32 laporan kegiatan.

3) Program pelayanan administrasi sarana dan prasarana serta SDM

aparatur

Outcome dari program ini adalah Persentase Layanan Administrasi,

Sarana dan Prasarana serta sumber daya aparatur.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran

Output kegiatan adalah pelayanan Administrasi perkantoran

telah terlaksananya dengan baik dengan didukung oleh tenaga

PTT serta Belanja rutin lainnya.

2. Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana perkantoran

Output kegiatan adalah seluruh dukungan sarana dan

prasarana yang telah direncanakan telah dilaksanakan baik

dukungan sarana dan prasana rutin juga dukungan dalam hal

belanja modal.

Page 338: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 338

3. Kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Output kegiatan adalah jumlah aparatur yang mengikuti

bimtek/diklat dari target yang ditentukan sebanyak 6 orang

yang telah ditingkatkan kompotensinya sebanyak 10 Orang.

4) Program perencanaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan

keuangan

Outcome dari program ini adalah Peresentase Pelaksanaan

Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan perencanaa, koordinasi, monitoring dan evaluasi

Output kegiatan adalah telah tersusun dokumen perencanaan

dan pelaporan Biro Humas dan protokol yaitu : Rancangan

awal renja 2020, Rancangan akhir renja 2019, RKA tahun

2020 , LPPD 2018 LKPJ 2018, dan LKIP 2018.

2. Kegiatan penatausahaan laporan Keuangan

Output kegiatan adalah Telah tersusun dokumen DPA tahun

2019, LRA 2019, dan Neraca.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1) Program Peningkatan Kualitas pelayanan Informasi :

- Masih kurangnya dukungan anggaran untuk memenuhi kebutuhan

sarana dan Prasarana bagi pelayanan kegiatan kehumasan dan

keprotokolan khususnya pada penyebarluasan informasi kegiatan

pimpinan.

2) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil

Kepala Daerah :

- Pada tahun anggaran 2019 di anggap tenaga protokol dan

kehumasan masih kurang dalam memenuhi kebutuhan pada

setiap kegiatan pimpinan. Hal ini juga karena kurangnya

dukungan anggaran untuk memenuhi kebutuhan pimpinan. Dan

Page 339: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 339

diperparah adanya mutasi terhadap beberapa tenaga protokol

yang dilaksanakan tampa ada pengganti.

Sedikitnya tenaga ASN bagian keprotokolan tentu sangat sering

mengalami kesulitan dalam pelayanan kegiatan pimpinan.

3) Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Sarana, prasarana, serta

Sumber Daya Manusia :

- Pengadaan Sarana dan Prasarana yang tersedia pada

kenyataannya masih dianggap belum sesuai dengan harapan dan

keinginan pimpinan secara maksimal. Misalnya kami terpaksa

harus menyewa rental untuk mengcover banyak wartawan dan

tamu pimpinan karena jumlah KDO yang masih kurang.

4) Program Perencanaan, evaluasi, monitoring, dan pelaporan :

Terjadinya Inkonsistensi antara perencanaan dengan

implementasinya. Perencanaan pembangunan yang telah dibuat untuk

tahun berikutnya implementasinya sering melenceng dari

perencanaan awal. Hal ini sering terjadi pada tiap tahun. Pada

akhirnya kami harus melakukan pergeseran sebelum waktunya.

Solusi :

1) Program Peningkatan Kualitas pelayanan Informasi :

Memperkuat dukungan penambahan Anggaran agar kebutuhan

sarana dan prasarana kehumasan dan keprotokolan dapat terpenuhi

khususnya pada penyebarluasan informasi kegiatan Pimpinan agar

memperoleh hasil yang maksimal.

2) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil

Kepala Daerah :

Biro Humas Protokol Setda Provinsi Gorontalo telah menyampaikan

Daftar Kebutuhan ASN yang berdasarkan pada Analisis Beban Kerja

dan sesuai standar kompetensi. Menambah jumlah anggaran untuk

memenuhi kebutuhan pimpinan.

3) Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Sarana, prasarana, serta

Sumber Daya Manusia :

Page 340: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 340

Mengingat besarnya anggaran yang diperlukan pada sarana dan

prasarana dalam kegiatan pelayanan pimpinan serta tingginya

harapan pimpinan terhadap output yang dihasilkan, oleh karena itu

dalam pemenuhannya akan diatur secara bertahap pada beberapa

perencanaan pada tahun anggaran kedepan.

4) Program Perencanaan, evaluasi, monitoring, dan pelaporan :

Konsistensi perencanaan dan penganggaran merupakan upaya untuk

melaksanakan efisiensi dan efektivitas pelayanan pimpinan. Adapun

upaya yang bisa dilakukan untuk memperkecil risiko terjadinya

inkonsistensi yakni mengumpulkan pihak-pihak yang terkait kemudian

masing-masing memaparkan pandangannya. Setelah pemaparan,

dilakukan pendalaman untuk mengeksplorasi apa yang disampaikan

masing-masing bagian. Dari sini kita bisa memilih informasi yang lebih

simetris. Tidak hanya sampai disini tetapi selalu mengadakan

koordinasi setiap mengambil keputusan yang berkaitan dengan

program/kegiatan.

4. Data Berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022

dan Renstra Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Gorontalo

tahun 2017-2022, khusus indikator kinerja tahun 2019

Tabel 3.1.77

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Adm. Pemerintahan

Tahun 2019

NO Indikator Kinerja Realisasi 2019 Realisasi 2018

Target Realisasi Target Realisasi

1.

Presentase pelayanan administrasi dan

kepegawaian 100 100% 100 100%

2 Peningkatan sarana dan prasarana

perkantoran 100 100% 100 100%

Page 341: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 341

NO Indikator Kinerja Realisasi 2019 Realisasi 2018

Target Realisasi Target Realisasi

3 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 6 10 6 6

4 Jumlah dokumen perencanaan, koordinasi,

monitoring dan pelaporan SKPD 6 6 6 6

5 Jumlah dokumentasi administrasi

penatausahaan keuangan SKPD 3 100% 3 100%

6 Jumlah kegiatan pimpinan dalam daerah yang

dilayani protokol 140 100% 140 100%

7 Jumlah kegiatan pimpinan luar daerah yang

dilayani protokol 32 100% 32 100%

8

Jumlah media cetak, elektronik dan media

lainnya yang menjalin kerjasama dengan

Pemerintah Provinsi Gorontalo

36 100% 36 100%

9

Jumlah pemberian informasi penyelenggaraan

pemerintahan melalui Media sambung rasa,

Aspirasi RH, agama, budaya dan dialog publik

48 100% 48 100%

10 Terwujudnya penyampaian informasi dan

dokumentasi pembangunan daerah 36 100% 36 100%

5. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan

Tidak ada

6. Penghargaan nasional yang diterima Biro Humas dan Protokol

Setda Provinsi Gorontalo Tahun 2019

1) Biro humas dan protokol meraih Penghargaan Media Center (MC)

daerah yang diselenggarakan oleh Kementrian Komunikasi dan

Informatika (KEMKOMINFO) RI Pada tanggal 13 Februari 2019.

Adapun Penghargaan yang diraih yakni :

- Media center teraktif 5 dalam kontribusi berita kategori

Page 342: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 342

Provinsi Gorontalo

- Media center teraktif 1 dalam kontribusi foto

7. Perjanjian kerjasama/MOU yang dilaksanakan oleh Biro Humas

dan Protokol Setda Provinsi Gorontalo pada tahun 2019

Perjanjian Kerjasama/MOU dilaksanakan dengan Media cetak seperti

kerjasama dengan Radar dan Gorontalo Post, media elektronik seperti

Page 343: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 343

MIMOZA, Go TV, TVRI, RRI, dan Poliyama. serta kerjasama dengan

media online yakni Gorontalo Raya.

6. BIRO PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN EKONOMI SETDA

PROVINSI GORONTALO

1. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan yang akan dicapai Biro Pengendalian Pembangunan

dan Ekonomi Setda Provinsi Gorontalo

Sesuai dengan Rencana Strategis Biro Pengendalian Pembangunan

dan Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo (Biro P2E) Tahun

2017—2022 terdapat 2 (dua) tujuan sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas pengendalian pembangunan.

- Meningkatkan kualitas pengendalian ekonomi

b. Sasaran dan Program

Sesuai dengan Rencana Strategis Biro Pengendalian Pembangunan

dan Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo (Biro P2E) Tahun

2017—2022 terdapat 2 (dua) sasaran sebagai berikut :

- Meningkatnya kualitas pengendalian pembangunan.

- Meningkatnya kualitas pengendalian ekonomi

Tabel 3.1.78

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019

No

Sasaran/

Program

Pembangunan

Daerah

Indikator

Kinerja

Capaian Kinerja Program

Tahun 2019

Capaian Kinerja Program

Tahun 2018

Persentase

Target Realisasi Target Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=5/4*100)

1 Sasaran:

Meningkatnya

kualitas

pengendalian

pembangunan

Efektivitas

pendampingan

SKPD, upgrade

sistem, Rapim,

Rakorev,

konsolidasi dan

Seluruh

SKPD, 1

aplikasi, 8x

rapim, 4x

rakorev, 6x

monev

Seluruh SKPD,

1 aplikasi, 8x

rapim, 4x

rakorev, 6x

monev

kab./kota, 4x

Seluruh

SKPD, 1

aplikasi, 8x

rapim, 4x

rakorev, 6x

monev

Seluruh

SKPD, 1

aplikasi, 8x

rapim, 4x

rakorev, 6x

monev

100 %

Page 344: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 344

monev

pembangunan

kab./kota, 4x

konsultasi

konsultasi kab./kota,

4x

konsultasi

kab./kota,

4x

konsultasi

Program:

Pengendalian

Pembangunan

Jumlah dokumen

pengendalian

pembangunan

dana APBD, APBN

provinsi dan

kabupaten/kota

3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 100 %

2 Sasaran:

Meningkatnya

kualitas

pengendalian

ekonomi

Efektivitas

koordinasi/

monitoring/

pengendalian

bidang ekonomi,

refleksi

ekonomi,

sosialisasi fakta

dan angka,

tersusunnya

Buku Indikator

Ekonomi,

pembuatan/

penggunaan

sistem

SiagadiniGo

3x rakorev

bidang

ekonomi, 3x

HLM TPID, 2x

rapat sidak

BBM, refleksi

ekonomi

akhir tahun,

sosialisasi

fakta dan

angka atas

Buku

Indikator

Ekonomi, 1

aplikasi

SiagadiniGo

3x rakorev

bidang

ekonomi, 3x

HLM TPID, 2x

rapat sidak

BBM, refleksi

ekonomi akhir

tahun,

sosialisasi

fakta dan

angka atas

Buku

Indikator

Ekonomi, 1

aplikasi

SiagadiniGo

3x rakorev

bidang

ekonomi, 3x

HLM TPID,

2x rapat

sidak BBM,

refleksi

ekonomi

akhir tahun,

sosialisasi

fakta dan

angka atas

Buku

Indikator

Ekonomi, 1

aplikasi

SiagadiniGo

3x rakorev

bidang

ekonomi, 3x

HLM TPID,

2x rapat

sidak BBM,

refleksi

ekonomi

akhir tahun,

sosialisasi

fakta dan

angka atas

Buku

Indikator

Ekonomi, 1

aplikasi

SiagadiniGo

100 %

Program:

Pengendalian

Ekonomi

Persentase

peningkatan

aktivitas

pengendalian

ekonomi

100 % 100 % 100% 100% 100 %

2. Program dan Kegiatan

Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Sekretariat Daerah

Provinsi Gorontalo (Biro P2E) Tahun Anggaran 2019 melaksanakan 3

(tiga) program dan 8 (delapan) kegiatan.

Page 345: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 345

Tabel 3.1.79

Realisasi Fisik dan Keuangan

No. Program/Kegiatan Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Tahun 2019

Realisasi

Tahun

2018

Anggaran Keu Fisik Fisik

(Rp.) (%) (%) (%)

I Program Pelayanan Administrasi,

Sarana Prasarana dan SDM Aparatur 1.107.400.000 1.099.860.555 99.32 100 100

1. Kegiatan Pelayanan Jasa Administrasi

Perkantoran 486.394.000 484.439.297 99.60 100 100

2. Kegiatan Peningkatan Sarana dan

Prasarana Perkantoran 265.956.000 265.379.503 99.78 100

100

3. Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM

Aparatur 105.050.000 102.332.700 97.41 100

100

4. Kegiatan Perencanaan, Koordinasi,

Monitoring dan Evaluasi 250.000.000 247.709.055 99.08 100

100

II Program Pengendalian Pembangunan 445.000.000 442.043.688 99.34 100 100

5. Kegiatan Peningkatan Kualitas

Pengendalian Pembangunan 186.475.000 186.298.542 99.91 100 100

6. Kegiatan Konsolidasi, Monitoring dan

Evaluasi Pembangunan 258.525.000 255.745.146 98.92 100 100

III Program Pengendalian Ekonomi 250.000.000 248.328.477 99.33 100 100

7. Kegiatan Koordinasi Bidang Ekonomi 86.960.000 86.298.800 99.24 100 100

8. Kegiatan Pengendalian Bidang Ekonomi 163.040.000 162.029.677 99.38 100 100

Jumlah 1.802.400.000 1.790.232.720 99.32 100 100

1) Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur

(Biro P2E).

Outcome dari program ini adalah persentase peningkatan layanan

administrasi, sarana prasarana dan SDM Aparatur, Perencanaan,

Koordinasi, Monev dan Pelaporan. Target 100%, capaian 100%.

Page 346: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 346

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran

Output kegiatan adalah persentase kebutuhan umum,

kepegawaian, keuangan dan aset biro. Target 100%, capaian

100%.

2. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Output kegiatan adalah persentase Pemeliharaan dan

Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran. Target 100%,

capaian 100%.

3. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Aparatur

Output kegiatan adalah jumlah SDM yang ditingkatkan

kapasitasnya melalui diklat/bimtek. Target 13 orang, capaian

19 orang.

4. Kegiatan Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi

Output kegiatan adalah jumlah laporan perencanaan,

koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan biro. Target 10

laporan, capaian 10 laporan.

2) Program Pengendalian Pembangunan

Outcome dari program ini adalah jumlah dokumen pengendalian

pembangunan dana APBD, APBN provinsi dan kabupaten/kota. Target

3 dokumen, capaian 3 dokumen.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengendalian Pembangunan

Output kegiatan adalah jumlah pendampingan penginputan

DPA SKPD, maintenance eMonep, penyusunan buku rekam

jejak, pelaporan TEPRA provinsi, dan kabupaten/kota. Target

5 kegiatan, capaian 5 kegiatan.

Page 347: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 347

2. Kegiatan Konsolidasi, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan

Output kegiatan adalah jumlah pelaksanaan PraRapim,

Rapim, Rakorev dan Rakor kegiatan strategis, monev, dan

konsultasi. Target 6 kegiatan, capaian 6 kegiatan.

3) Program Pengendalian Ekonomi

Outcome dari program ini adalah persentase peningkatan aktivitas

pengendalian ekonomi. Target 100%, capaian 100%.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Koordinasi Bidang Ekonomi

Output kegiatan adalah jumlah kegiatan rakorev, sosialisasi

fakta dan angka, refleksi ekonomi, rakor TPID dan rapat

pengendalian bidang ekonomi. Target 5 kegiatan, capaian 5

kegiatan.

2. Kegiatan Pengendalian Bidang Ekonomi

Output kegiatan adalah Jumlah koordinasi/

monev/pengendalian, konsultasi, penyusunan buku indikator

ekonomi dan penggunaan aplikasi SiagadiniGo. Target 4

kegiatan, capaian 4 kegiatan.

3. Permasalahan dan Solusi

Pada Tahun 2019 pelaksanaan semua program dan kegiatan telah

memberikan kontribusi kepada pencapaian tujuan dan sasaran Biro

Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Setda Provinsi Gorontalo, dan

penggunaan anggaran telah dilakukan seefisien mungkin tanpa

mengurangi essensibilitas pencapaian target pelaksanaan fisik

program/kegiatan.

Adapun kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan

program Tahun Anggaran 2019 dan solusi sebagai upaya menyelesaikan

permasalahan yaitu :

Page 348: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 348

Program Pengendalian Pembangunan

Permasalahan :

- Fungsi pengendalian dan koordinasi tidak dilaksanakan secara

optimal pada kegiatan pembangunan dana APBD, dimana

pengendalian terbatas pada hasil input realisasi fisik dan

keuangan dari setiap OPD pada aplikasi e-Monep+.

Fungsi pengendalian dan koordinasi tidak didukung dengan

pelaksanaan monitoring di lapangan, tidak didukung dengan bukti

real di lapangan, hanya berdasarkan foto realisasi fisik pada

aplikasi e-Monep. Kegiatan monitoring di lapangan ini tidak

dilaksanakan karena tidak didukung oleh sumber daya berupa

kendaraan operasional dan sangat minimnya pos belanja

monitoring, evaluasi dan koordinasi.

- Fungsi pengendalian, koordinasi dan pelaporan tidak dilaksanakan

secara optimal pada kegiatan pembangunan dana APBN, dimana

pengendalian terbatas pada data dari DJPBN Wilayah XXVI

Gorontalo.

Fungsi pengendalian, koordinasi dan pelaporan tidak didukung

dengan data input DIPA dan pelaporan progress fisik kegiatan

APBN dari masing-masing satker APBN pada aplikasi e-Monep;

juga tidak didukung dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi

di lapangan.

Solusi :

- Diperlukan solusi peningkatan kualitas fungsi koordinasi dan

pengendalian kegiatan pembangunan dana APBD melalui

pelaksanaan monitoring dan evaluasi, minimal pada on going

process pada Program Strategis Nasional (PSN), sehingga

diharapkan permasalahan-permasalahan dan kendala-kendala

yang ditemui di lapangan dapat segera dikoordinasikan dan

dicarikan solusinya.

Page 349: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 349

Pengendalian PSN memiliki kontribusi yang besar untuk

mendorong percepatan pembangunan di daerah. Diperlukan

penyediaan kendaraan operasional dan penambahan anggaran

pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi.

- Diperlukan solusi peningkatan kualitas fungsi koordinasi dan

pengendalian kegiatan pembangunan dana APBN diharapkan

melalui pelaksanaan bimtek pendampingan penginputan DIPA

APBN pada aplikasi e-Monep+ dari masing-masing Satker APBN

diikuti pelaksanaan monitoring di lapangan.

Peningkatan kualitas pengendalian kegiatan APBN sangat

membantu dalam rangka implementasi dari PP RI No. 33 Tahun

2018 tentang Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil

Pemerintah Pusat.

Program Pengendalian Ekonomi.

Permasalahan :

- Fungsi pengendalian dan koordinasi tidak dilaksanakan secara

optimal pada kegiatan koordinasi dan pengendalian ekonomi.

Fungsi pengendalian dan koordinasi tidak didukung dengan

pelaksanaan koordinasi di masing-masing OPD dan monitoring di

lapangan, tidak didukung dengan bukti real di lapangan. Kegiatan

koordinasi dan monitoring di lapangan ini tidak dilaksanakan

karena tidak didukung oleh sumber daya berupa kendaraan

operasional dan sangat minimnya pos belanja monitoring,

evaluasi dan koordinasi.

Solusi :

- Diperlukan solusi peningkatan kualitas fungsi koordinasi dan

pengendalian ekonomi, karena berkontribusi besar untuk menjaga

kestabilan inflasi daerah dan meningkatkan pertumbuhan

ekonomi. Untuk peningkatan kualitas pengendalian ekonomi

Provinsi Gorontalo sesuai Renstra Biro P2E, maka diperlukan

Page 350: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 350

penyediaan kendaraan operasional dan penambahan anggaran

pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang ekonomi.

Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM

Aparatur

Permasalahan :

- Kelancaran pelaksanaan Tugas dan Fungsi Biro P2E masih tidak

optimal, karena tidak didukung oleh sumber daya berupa

kendaraan operasional, dimana Biro P2E hanya memiliki 1 (satu)

Kendaraan Dinas (Kepala Biro), sehingga untuk kelancaran

operasional kantor untuk administrasi SPJ ke bank, dan

monitoring lapangan dalam rangka pengendalian pembangunan

dan ekonomi hanya menggunakan kendaraan pribadi dan

kendaraan sewa.

Solusi :

- Diperlukan penyediaan fasilitas kendaraan operasional untuk

kelancaran operasional kantor dan untuk monitoring lapangan

dalam rangka pengendalian pembangunan dan ekonomi Provinsi

Gorontalo.

4. Data Berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022

dan Renstra Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi

Setda Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022, khusus indikator

kinerja tahun 2019

Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Setda Provinsi Gorontalo

tidak mempunyai indikator kinerja yang berkontribusi langsung pada

Indikator RPJMD Provinsi Gorontalo.

5. Hal-Hal Lain Yang Perlu Dilaporkan

a. Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan Sumber Daya

Manusia Aparatur (Biro P2E)

- Program ini dilaksanakan oleh 4 kegiatan untuk mendukung

terwujudnya kinerja Pengendalian Pembangunan dan

Page 351: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 351

Pengendalian Ekonomi yang merupakan core bisnis atau TUSI

Biro P2E

- Kinerja program dapat dilihat dari efektivitas pelayanan 1)

administrasi perkantoran meliputi tata usaha, data

kepegawaian 26 orang, keuangan dan aset biro, 2)

pengelolaan sarana prasarana perkantoran, meliputi

pemeliharaan dan pengadaan/belanja modal, 3) pengelolaan

kapasitas SDM yang ditingkatkan kapasitasnya melalui

diklat/bimtek sebanyak 19 orang; dan 4) perencanaan,

koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan biro meliputi

Renja, RKA, ROK, LKIP, LKPJ, LPPD, laporan realisasi, laporan

evaluasi, koordinasi/monev kabupaten/kota, dan konsultasi di

pusat.

b. Program Pengendalian Pembangunan

- Sasaran pelaksanaan program ini adalah meningkatnya

kualitas pengendalian pembangunan. Kinerja program dapat

dilihat dari efektivitas pendampingan SKPD dalam penginputan

target dan pelaporan realisasi fisik dan keuangan ke TEPRA

Pusat (LKPP RI), upgrade dan maintenance sistem eMonep,

pelaksanaan Pra Rapim dan Rapim Provinsi, Rakorev tingkat

provinsi dan kabupaten/kota, Rakor kegiatan strategis, monev

pembangunan, dan konsultasi/konsolidasi, dan penyusunan

tiga buku rekam jejak pengendalian pembangunan dana APBD

dan APBN provinsi, serta APBD kabupaten/kota

- Dampak dari pelaksanaan program/kegiatan Pengendalian

Pembangunan, diantaranya adalah meningkatnya realisasi

penyerapan anggaran APBD Provinsi Gorontalo Tahun 2019

yaitu 94,20% (capaian Fisik 98,68%) meningkat dibanding

tingkat penyerapan anggaran Tahun 2018 yaitu 93,79%

(capaian Fisik 98,51%).

Page 352: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 352

- TEPRA Provinsi Gorontalo meraih peringkat terbaik nasional

realisasi anggaran (sebesar 77%) per tanggal 12 Nopember

2019, menyusul Provinsi DI Yogyakarta, Jawa Tengah,

Lampung, Kep. Bangka Belitung; pada acara Rapat Koordinasi

TEPRA di Kemendagri, Dirjend Bina Keuangan Daerah pada

tanggal 12 Nopember 2019.

- Aplikasi eMonep telah menjadi alat pengendali percepatan

penyerapan anggaran pembangunan di Provinsi Gorontalo dan

kabupaten/kota, dan telah menjadi acuan bagi

Provinsi/kabupaten/kota lainnya di Indonesia. Tahun 2019

TEPRA Provinsi Gorontalo telah diundang menjadi narasumber

terkait eMonep oleh Setda Kabupaten Banggai Kepulauan

Provinsi Sulawesi Tengah. Sedangkan Tahun 2018 TEPRA

Provinsi Gorontalo menjadi narasumber terkait eMonep oleh

Setda Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu dan Provinsi

Sulawesi Tengah.

- Tahun 2019, studi komparasi hingga studi tiru aplikasi e-

Monep datang dari 3 provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Tengah,

Lampung dan Jawa Timur; dan 10 kabupaten/kota, yaitu

Kabupaten Buol, Banggai Kepulauan dan Parigi Moutong

Provinsi Sulawesi Tengah dan 7 kabupaten/kota se Provinsi

Jawa Timur.

- Sepanjang Tahun 2014—2019, terdapat 14 provinsi dan 23

kabupaten/kota yang datang belajar penggunaan aplikasi e-

Monep di Biro P2E sebagai leading sector TEPRA Provinsi

Gorontalo

- Biro P2E menindaklanjuti hasil Rapat Pimpinan (dipimpin

langsung oleh Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah

dan dihadiri oleh masing-masing Kepala OPD) dengan

melakukan koordinasi ke SKPD provinsi yang memiliki tingkat

Page 353: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 353

serapan rendah, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap

paket pekerjaan provinsi yang berlokasi di kabupaten/kota

- Dengan kondisi keterbatasan anggaran, Biro P2E tetap

memantau perkembangan progress kegiatan dana DAK (10

OPD), APBN dari 46 satker di bawah OPD, dan satker strategis

lainnya, melakukan koordinasi penyelesaian masalah proyek-

proyek strategis nasional, diantaranya Pembangunan

Bendungan Bolango Ulu, Bendungan Randangan, PLTU

Anggrek, Jalan GORR, dan lain-lain

c. Program Pengendalian Ekonomi

1. Sasaran pelaksanaan program ini adalah meningkatnya kualitas

pengendalian ekonomi. Kinerja program dapat dilihat dari

efektivitas pelaksanaan kegiatan pengendalian ekonomi, yaitu :

- Rakorev bidang ekonomi yang dilaksanakan setiap triwulan

membahas perkembangan pertumbuhan ekonomi dan

struktur PDRB Provinsi Gorontalo.

High Level Meeting (HLM) TPID dan rapat teknis TPID, yang

membahas terkait perkembangan inflasi gorontalo, penyebab

tingginya inflasi dan kebijakan yang akan diambil dalam

upaya menjaga kestabilan inflasi.

Inspeksi mendadak BBM dan elpiji 3 kg untuk menjaga

ketersediaan, distribusi dan harga sesuai dengan het di

rumah makan, pangkalan, kandang ayam, pabrik roti,

laundry, supaya tidak menimbulkan keresahan di masyarakat

karena sulitnya membeli elpiji 3 kg.

Kegiatan refleksi ekonomi dikoordinasikan oleh Biro P2E

dengan stake holder dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia

pada 3 Desember 2019 dibuka oleh Wakil Gubernur Gorontalo

dengan tema Sinergi, Transformasi, Inovasi untuk Ketahanan

dan Pertumbuhan Ekonomi Gorontalo dan Nasional.

Page 354: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 354

Kegiatan sosialisasi fakta dan angka dikoordinasikan oleh Biro

P2E dengan stake holder dan dilaksanakan oleh Bank

Indonesia pada 6 Desember 2019. Narasumber dari Kepala

BPS Provinsi Gorontalo dan Kepala KPw Bank Indonesia

Provinsi Gorontalo yang menyampaikan data-data makro

ekonomi Provinsi Gorontalo Tahun 2019.

Rapat-rapat pengendalian bidang ekonomi dilaksanakan di

ruang kerja Asisten Perekonomian membahas langkah-

langkah terkait masalah perekonomian yang terjadi di

masyarakat.

- Koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan SKPD

sektor ekonomi, yaitu perjalanan dinas terkait rakornas,

rakorwil, dan rakorpusda tim pengendalian inflasi daerah

(TPID), dan terkait monitoring ketersediaan dan harga

kebutuhan pokok dan elpiji menjelang hari-hari besar

keagamaan.

Pembuatan buku indikator ekonomi yang berisi fakta dan

angka Provinsi Gorontalo seperti PDRB, inflasi, IKM,

ketenagakerjaan, dll.

Pembuatan/penggunaan aplikasi siagadinigo dalam rangka

memberikan informasi kepada masyarakat terkait harga

sembako dan data ekonomi makro Provinsi Gorontalo.

2. Dampak dari pelaksanaan program/kegiatan Pengendalian

Ekonomi, diantaranya adalah sepanjang 2019, ekonomi Gorontalo

tumbuh pada kisaran 6,06—6,46 % (yoy). Struktur ekonomi

Gorontalo masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian,

kehutanan dan perikanan dengan kontribusi sebesar 39,56%.

3. Selama Tahun 2019, kinerja positif ekonomi Gorontalo terutama

ditopang oleh peningkatan konsumsi dan pertumbuhan sektor

ekonomi pendukung atau tersier. Di sisi stabilitas sistem

keuangan, kinerja positif tercermin dari tren penyaluran kredit

Page 355: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 355

yang terus mengalami peningkatan, disertai dengan tingkat resiko

kredit yang menurun.

4. TPID Provinsi Gorontalo berhasil meraih Penghargaan TPID

Terbaik 2018 untuk Wilayah Sulawesi, pada acara Rapat

Koordinasi Pengendalian Inflasi 2019 di Jakarta, tanggal 25 Juli

2019.

5. Tekanan inflasi Gorontalo yang terjadi sepanjang Tahun 2019

masih cukup terkendali. Selama Tahun 2019 Gorontalo

mengalami 3 (tiga) kali deflasi bulanan dan 9 (sembilan) kali

inflasi bulanan. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Mei 2019

sebesar 1,64%. Inflasi terjadi karena adanya pola musiman yaitu

bertepatan dengan bulan ramadhan dan menjelang hari raya idul

fitri. Berikut Perkembangan inflasi bulanan Gorontalo Tahun 2018

dan 2019 (dalam persen) :

Thn. Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

2018 0.68 -

0.84

0.34 -

0.12

0.70 0.37 0.14 -

0.02

-

0.06

0.15 0.23 0.57

2019 0.18 -

0.68

0.09 0.50 1.64 0.30 -

0.02

0.71 -

0.34

0.02 0.23 0.21

Sumber data : BPS Provinsi Gorontalo

Inflasi Gorontalo Tahun 2019 sebesar 2.87% lebih tinggi

dibandingkan Tahun 2018 2.15%. Inflasi Gorontalo 2019

terkendali dalam sasaran yaitu 3,5 ± 1,0% (yoy).

6. Penghargaan Nasional Yang Diterima Biro Pengendalian

Pembangunan dan Ekonomi Setda Provinsi Gorontalo Tahun

2019

- TEPRA Provinsi Gorontalo meraih peringkat terbaik nasional

realisasi anggaran (sebesar 77%) per tanggal 12 Nopember 2019,

menyusul Provinsi DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Lampung, Kep.

Page 356: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 356

Bangka Belitung; pada acara Rapat Koordinasi TEPRA di

Kemendagri, Dirjend Bina Keuangan Daerah pada tanggal 12

Nopember 2019.

- TPID Provinsi Gorontalo berhasil meraih Penghargaan TPID

Terbaik 2018 untuk Wilayah Sulawesi, pada acara Rapat

Koordinasi Pengendalian Inflasi 2019 di Jakarta, tanggal 25 Juli

2019.

7. Perjanjian Kerjasama/MOU Yang Dilaksanakan Oleh Biro

Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Setda Provinsi

Gorontalo Pada Tahun 2019

Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Setda Provinsi Gorontalo

tidak melaksanakan perjanjian kerjasama/MOU ditahun 2019.

7. BIRO PENGADAAN SETDA PROVINSI GORONTALO

1. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan yang akan dicapai Biro Pengadaan Setda Provinsi

Gorontalo

Meningkatkan kualitas layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

dalam mewujudkan Biro Pengadaan sebagai Pusat Keunggulan (

Center of Excellence).

Page 357: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 357

b. Sasaran dan program

Tabel 3.1.80

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019

No

Sasaran/Program

Pembangunan

Daerah

Indikator Kinerja

(Tujuan/Impact/

Outcome)

Capaian Kinerja Program

Tahun 2019

Capaian Kinerja Program

Tahun 2018 Presentase

(%) Target

(%)

Realisasi

(%)

Target

(%)

Realisasi

(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=5/4*100)

1 Sasaran :

Meningkatnya

kualitas layanan

pengadaan dan

strategi

kebijakan

pengadaan

Barang/Jasa

Pemerintah

Cakupan

meningkatnya

kualitas layanan

pengadaan,

pendampingan

OPD dan strategi

kebijakan serta

informasi

Pengadaan

Barang/Jasa

Pemerintah.

100 100 100 100 100

Program :

Peningkatan

Layanan

Pengadaan

Jumlah Dokumen

Pengadaan

Barang/Jasa Provinsi

Gorontalo

1

Dok.

1

Dok.

1

Dok.

1

Dok.

1

Dok.

Program :

Peningkatan

Perencanaan,

Monitoring,

Evaluasi dan

Pelaporan

Persentase

pelaksanaan

perencanaan

evaluasi, monitoring

dan pelaporan

100 100 100 100

100

Program :

Pelayanan

Administrasi,

Sarana Prasarana

dan SDM Aparatur

Persentase

peningkatan layanan

administrasi, sarana

prasarana dan SDM

aparatur

100 100 100 100

100

Page 358: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 358

2. Program dan Kegiatan

Tabel 3.1.81

Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Fungsi Penunjang

Tahun 2019

No Program/Kegiatan Pagu

Rp.

Realisasi Tahun 2019 Realisasi

Tahun 2018

Anggaran Keuangan Fisik Fisik

Rp (%) (%) (%)

1 Peningkatan Layanan

Pengadaan

441.619.285 431.840.185 97,79 100 100

1.1 Pengembangan Strategi

Kebijakan dan

Penerapan Regulasi

PBJP

100.000.000 99.987.400 99,99 100 Perubahan

Nomenklatur

pada tahun

2019

1.2 Pengembangan LPSE

dan Informasi

50.008.885 40.425.285 80,84 100

1.3 Pengelolaan Layanan

Konsultasi PBJP

91.610.400 91.427.500 99,80 100

1.4 Klarifikasi, Verifikasi,

monev dan Konsultasi

bidang PBJ

200.000.000 200.000.000 100 100 100

2 Peningkatan

Perencanaan,

Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan

327.457.095 327.322.980 99,96 100 100

2.1 Perencanaan,

Koordinasi, Monitoring

dan Evaluasi Kegiatan

327.457.095 327.322.980 99,96 `100 100

3 Pelayanan

Administrasi, Sarana

Prasarana dan SDM

2.632.637.620 2.614.250.753 99,30 99,64 100

Page 359: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 359

No Program/Kegiatan Pagu

Rp.

Realisasi Tahun 2019 Realisasi

Tahun 2018

Anggaran Keuangan Fisik Fisik

Rp (%) (%) (%)

Aparatur.

3.1 Pelayanan Jasa

Administrasi

Perkantoran

715.166.841 703.600.374 98,38 98,67 100

3.2 Peningkatan Sarana dan

Prasarana Perkantoran

1.867.470.779 1.860.650.379 99,63 100 100

3.3 Peningkatan Kapasitas

SDM Aparatur

50.000.000 50.000.000 100 100 0

Jumlah 3.401.714.000 3.373.413.918 99,17 99,72 100

1) Program Peningkatan Layanan Pengadaan

Outcome dari program ini adalah Jumlah dokumen pengadaan

barang/jasa Provinsi Gorontalo.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pengembangan Strategi Kebijakan dan Penerapan

Regulasi PBJP

Kegiatan yang telah dilaksanakan :

- Pelaksanaan Workshop Strategi Kebijakan;

- FGD e-Katalog

- Pengembangan e-Katalog Daerah

- Pengembangan e-Katalog 3 Kategori

2. Kegiatan Pengembangan LPSE dan Informasi

Kegiatan yang telah dilaksanakan :

- Sosialisasi SiRUP bagi Penyedia LPSE, Pokja ULP, PPK, dan

KPA Lingkup Prov. Gorontalo, Kab/Kota

- Pendampingan SIRUP tahun 2020

Page 360: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 360

- Rakernas/Rakornas LPSE

3. Kegiatan Klarifikasi, Verifikasi dan Koordinasi PBJ

Kegiatan yang telah dilaksanakan :

- Klarifikasi dan Verifikasi PBJ

- Monitoring PBJ

- Koordinasi PBJ ke Pusat serta Kabupaten/Kota

4. Kegiatan Pengelolaan Layanan Konsultasi PBJP

Kegiatan yang telah dilaksanakan :

- Evaluasi dan Koordinasi Paket Pengadaan

- Pembahasan Standar Dokumen Pengadaan Barang

- Pelayanan Konsultasi PBJP

- Sosialisasi Peraturan terkait PBJ yang diterbitkan oleh LKPP

maupun Lembaga terkait lainnya;

- Kegiatan penyamaan persepsi tentang teknis pelaksanaan

PBJ lingkup Kab/Kota

- Sosialisasi UKPBJ tingkat Kab/Kota

2) Program Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

Outcome dari program ini adalah Presentase pengendalian internal

kegiatan administrasi biro pengadaan.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Perencanaan, Koordinasi dan Monitoring/Evaluasi

Kegiatan

Output kegiatan :

- Jumlah laporan perencanaan, koordinasi, evaluasi dan

pelaporan biro pengadaan

3) Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur

Outcome dari program ini adalah Persentase pengendalian internal

kegiatan administrasi.

Page 361: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 361

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran

Output Kegiatan : Persentase kebutuhan umum,

kepegawaian, keuangan biro pengadaan

2. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Output kegiatan : Persentase Pemeliharaan dan pengadaan

sarana dan prasarana biro pengadaan

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

a. Program Layanan Pengadaan

- Masih lambatnya proses Pengadaan Barang dan Jasa terkait

rencana umum pengadaan, persiapan pengadaan dan

pelaksanaan pekerjaan PBJ dilapangan;

- Masih adanya keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan

pemutusan kontrak kerja Pengadaan Barang dan Jasa dilapangan

oleh penyedia;

- Masih adanya sanggahan dan pengaduan dari masyarakat terkait

proses pemilihan penyedia PBJ;

- Minimnya anggaran perjalanan dinas pada bagian LPSE sehingga

beberapa agenda wajib LKPP tidak dapat diikuti.

b. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana dan Prasarana

serta SDM

- Masih rendahnya kompetensi pengelola PBJ (POKJA Pemilihan,

Pejabat Pengadaan, KPA/PPK, PPTK, PPhP)

- Masih kurangnya minat ASN bersertifikat untuk menjadi SDM

Tenaga Fungsional pengelola PBJ

Solusi :

a. Program Layanan Pengadaan

- Melaksanakan Workshop Strategi Kebijakan teknis dan penerapan

regulasi terkait PBJ

- Melakukan Pendampingan, sosialisasi, bimtek bagi pengelola

Page 362: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 362

pengadaan barang dan jasa (KPA, PPK dan PPTK)

- Melakukan pembinaan bagi penyedia PBJ terkait administrasi,

teknis dan pemeliharaan pekerjaan dilapangan

- Menyediakan layanan konsultasi bagi PA/KPA terkait

permasalahan perencanaan, persiapan, kontrak dan pemeliharaan

pekerjaan dilapangan

- Pelaksanaan klarifikasi dan verifikasi terkait dokumen penawaran

penyedia baik didalam maupun diluar daerah

- Menambah produk katalog lokal di Provinsi Gorontalo

- Perencanaan penambahan anggaran perjalanan dinas sesuai

agenda wajib LKPP.

b. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana dan Prasarana

serta SDM

- Mengikuti Bimtek Peningkatan Kompetensi PBJ baik didalam

daerah maupun diluar daerah yang dilaksanakan oleh Instansi

berwenang;

- Melakukan sosialisasi bagi ASN terkait PBJ;

- Melakukan koordinasi dengan bagian kepegawaian terkait

penambahan Tenaga Fungsional pengelola PBJ.

Page 363: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 363

4. Data Berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022

dan Renstra Biro Pengadaan Setda Provinsi Gorontalo tahun

2017-2022, khusus indikator kinerja tahun 2019

Tabel 3.1.82

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Fungsi Penunjang

Biro Pengadaan Tahun 2019

Sesuai RPJMD Provinsi Gorontalo 2017-2022

No Indikator

Kinerja

Capaian Tahun 2019 Capaian Tahun 2018

Target Realisasi Target Realisasi

1

Cakupan

Meningkatnya

kualitas layanan

pengadaan,

pendampingan

OPD dan strategi

kebijakan serta

informasi

Pengadaan

Barang / Jasa

Pemerintah

Seluruh OPD, ULP

Kabupaten/Kota ,

LPSE Kabupaten /

Kota

- 1 Aplikasi 3

Kategori

- 3 kali penguatan

- 5 kali FGD

- 8 kali sosialisasi

- 215 kali

klarifikasi /

verifikasi

- 1 kali rakor

kab./kota

- 1 kali raker

wilayah

- 1 kali rakornas

3 kali monev

kab./kota

Seluruh OPD, ULP

Kabupaten/Kota ,

LPSE Kabupaten /

Kota

- 1 Aplikasi 1

Kategori

- 3 kali penguatan

- 5 kali FGD

- 8 kali sosialisasi

- 215 kali

klarifikasi /

verifikasi

- 1 kali rakor

kab./kota

- 1 kali raker

wilayah

- 1 kali rakornas

3 kali monev

kab./kota

Seluruh OPD, ULP

Kabupaten/Kota ,

LPSE Kabupaten /

Kota

- 1 Aplikasi 3

Kategori

- 3 kali penguatan

- 5 kali FGD

- 8 kali sosialisasi

- 215 kali

klarifikasi /

verifikasi

- 1 kali rakor

kab./kota

- 1 kali raker

wilayah

- 1 kali rakornas

3 kali monev

kab./kota

Seluruh OPD, ULP

Kabupaten/Kota ,

LPSE Kabupaten /

Kota

- 1 Aplikasi 1

Kategori

- 3 kali penguatan

- 5 kali FGD

- 8 kali sosialisasi

- 215 kali

klarifikasi /

verifikasi

- 1 kali rakor

kab./kota

- 1 kali raker

wilayah

- 1 kali rakornas

3 kali monev

kab./kota

5. Hal-Hal Lain Yang Perlu Dilaporkan

Tidak ada

6. Penghargaan Nasional Yang diterima Biro Pengadaan Setda

Provinsi Gorontalo ditahun 2019

Page 364: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 364

- Penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam hal Centre

of Excellence UKPBJ sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan Barang

dan Jasa tanggal 30 Oktober 2018

- Pemerintah Daerah Percontohan Katalog Elektronik Daerah Program

Modernisasi Pengadaan dari LKPP tanggal 27 Februari 2018

7. Perjanjian Kerjasama/MOU Yang Dilaksanakan Oleh Biro

Pengadaan Setda Provinsi Gorontalo Pada Tahun 2019.

MoU Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan Kejaksaan

Tinggi Gorontalo dan Kepolisian Daerah Gorontalo tentang Koordinasi

Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak

Hukum (APH) dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat

yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi pada Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 444/HKM-ORG/DK/V/2018;

B-854/R.5/GS/05/2018; MOU/19/V/2018 tanggal 7 Mei 2018.

8. SEKRETARIAT DPRD PROVINSI GORONTALO

1. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan yng akan dicapai oleh Sekretariat DPRD Provinsi

Gorontalo

- Meningkatkan Kualitas Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

b. Sasaran dan Program

Tabel 3.1.83

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019

No Sasaran/Program Indikator Kinerja

Capaian Kinerja

Program

Tahun 2019

Capaian Kinerja

Program Tahun

2018

Presentase

(%)

Target Realisasi Target Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8=5/4*100

1 Meningkatkan

Kualitas Pelayanan

Sekretariat DPRD

Persentase Pelayanan

Jasa Administrasi

Perkantoran

Jumlah unit,sarana yang

100 100 100 100 100%

Page 365: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 365

No Sasaran/Program Indikator Kinerja

Capaian Kinerja

Program

Tahun 2019

Capaian Kinerja

Program Tahun

2018

Presentase

(%)

Target Realisasi Target Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8=5/4*100

direncankan,diadakan

Jumlah SDM yang

mengikuti diklat/bimtek

Jumlah dokumen

penyusunan laporan

keuangan

Jumlah dokumen

perencanaan,evaluasi

dan pelaporan

Jumlah laporan

Koordinasi/Konsultasi

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

dengan Pemerintah

Pusat dan Daerah lainnya

Program Pelayanan

Administrasi, Sarana

Prasarnan dan SDM

Aparatur

Presentase Peningkatan

Layanan Administrasi, Sarana

Prasarana dan SDM Aparatur

100 100 100 100 100

Program Perencanaan,

Evaluasi, Monitoring dan

Pelaporan

Presentase Pelaksanaan

Perencanaan, Evaluasi dan

Pelaporan

100 100 100 100 100

Program Peningkatan

Pelayanan Kedinasan

Pemerintah Provinsi

Gorontalo

Presentase Pelayanan

Koordinasi/konsultasi Pelayanan

Kedinasan Pemerintah Provinsi

Gorontalo

100 100 100 100 100

Program Peningkatan

Pelayanan Kehumasan

Presentase Pelayanan

Kehumasan dalam

penyebarluasan Informasi

100 100 100 100 100

Page 366: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 366

No Sasaran/Program Indikator Kinerja

Capaian Kinerja

Program

Tahun 2019

Capaian Kinerja

Program Tahun

2018

Presentase

(%)

Target Realisasi Target Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8=5/4*100

2 Menurunnya

Pengaduan Anggota

DPRD

Jumlah Draft Ranperda

yang dibahas

Jumlah laporan

pelaksanaan kegiatan

Hearing/dialog

Jumlah laporan

Pelaksanaan kegiatan

hearing/dialog

Jumlah laporan

pelaksanaan Rapat Alat

Kelengkapan Dewan

Jumlah laporan

pelaksanaan Rapat

Paripurna

Jumlah pelaksanaan

Reses oleh Pimpinan dan

Anggota DPRD

Jumlah laporan

pelaksanaan Kunjungan

Kerja Pimpinan dan

Anggota DPRD

Jumlah pelaksanaan

konsultasi,studi banding,

diklat dan bimtek oleh

Pimpinan dan Anggota

DPRD

Jumlah pelaksanaan

Sosialisasi Perda oleh

Pimpinan dan Anggota

DPRD

100 100 100 100 100%

3 Meningkatnya

Kualitas Naskah

Akademik

100 100 100 100 100%

4 Meningkatnya

Kualitas Pengelolaan

Anggaran dan

Pengawasan

100 100 100 100 100%

Page 367: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 367

No Sasaran/Program Indikator Kinerja

Capaian Kinerja

Program

Tahun 2019

Capaian Kinerja

Program Tahun

2018

Presentase

(%)

Target Realisasi Target Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8=5/4*100

Program Peningkatan

Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat

Daerah

Persentase Kapasitas Pimpinan

dan Anggota DPRD

100 100 100 100 100%

2. Program dan Kegiatan

Tabel 3.1.84

Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Fungsi Penunjang

Tahun 2019

NO PROGRAM ANGGARAN

REALISASI

REALISASI

TAHUN

2018

ANGGARAN KEU FISIK FISIK

(Rp) (%) (%) (%)

1 Program Peningkatan

Pelayanan Administrasi,

Sarana dan Prasarana dan

SDM Aparatur.

6.324.704.828 6.194.767.893 97.95 100 100

Kegiatan Pelayanan Jasa

Administrasi Perkantoran

909.793.700 882.898.883 97.04 100 100

Kegiatan Peningkatan Sarana

Prasarana Aparatur

5.107.311.128 5.051.174.513 98.90 100 100

Kegiatan Peningkatan SDM

Aparatur

307.600.000 260.694.497 84.75 100 100

2 Program Peningkatan

Perencanaan, Monitoring,

Evaluasi dan Pelaporan

458.212.300 454.020.171 99.09 100 100

Page 368: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 368

NO PROGRAM ANGGARAN

REALISASI

REALISASI

TAHUN

2018

ANGGARAN KEU FISIK FISIK

(Rp) (%) (%) (%)

Kegiatan Perencanaan,

Monitoring dan Evaluasi

238.900.000 236.160.652 98.85 100 100

Kegiatan Penatausahaan dan

Penyusunan Laporan Keuangan

219.312.300 217.859.519 99.34 100 100

3 Program Peningkatan

Pelayanan Kedinasan

Pemerintah Provinsi

Gorontalo

1.227.460.000 1.162.997.994 94.75 100 100

Kegiatan Koordinasi dengan

Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah lainnya

1.227.460.000 1.162.997.994 94.75

100 100

4 Program Peningkatan

Pelayanan Kehumasan

2.302.060.000 2.292.992.666 99.61 100 100

Kegiatan Pelayanan Umum

Kehumasan

2.016.110.000 2.007.194.658 99.56 100 100

Kegiatan Pelayanan Protokoler

dan Aspirasi

285.950.000 285.798.008 99.95 100 100

5 Program Peningkatan

Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah

47.562.562.872 46.594.680.992 97.97 100 100

Pembahasan Ranperda 9.211.948.848 8.986.239.033 97.55 100 100

Peningkatan Kapasitas

Pimpinan dan Anggota DPRD

29.199.130.872 28.654.741.149 98.14 100 100

Kunjungan Kerja Pimpinan dan

Anggota DPRD Dalam Daerah

2.639.745.000 2.519.183.840 95.43 100 100

Page 369: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 369

NO PROGRAM ANGGARAN

REALISASI

REALISASI

TAHUN

2018

ANGGARAN KEU FISIK FISIK

(Rp) (%) (%) (%)

Kegiatan Reses 3.576.352.000 3.533.163.500 98.79 100 100

Rapat-rapat Paripurna 786.150.000 779.631.600 99.17 100 100

Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan

317.175.000 311.838.000 98.23 100 100

Rapat-rapat Alat Kelengkapan

Dewan

960.791.152 945.549.920 98.41 100 100

Hearing/dialog dan Koordinasi

dengan Pejabat Pemerintah

Daerah dan Tokoh

Masyarakat/Tokoh Agama

871.270.000 864.333.950 99.20 100 100

TOTAL 57.875.000.000 56.699.459.716 97.97 100 100

1) Program Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana dan Prasarana

dan SDM Aparatur

Outcomes dari program ini adalah Persentase Peningkatan layanan

administrasi ,Sarana Prasarana dan SDM Aparatur dengan presentase

100 %.

a. Pelaksanaan Program

1. Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran

Output kegiatan ini adalah persentase pelayanan jasa

administrasi perkantoran.

2. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

Output kegiatan ini adalah jumlah SDM aparatur yang

mengikuti diklat/bimtek.

Page 370: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 370

Program ini meliputi kegiatan-kegiatan rutin Sekretariat DPRD

Provinsi Gorontalo dalam hal memberikan pelayanan yang baik

kepada Anggota DPRD melalui membuat surat undangan

paripurna, undangan paripurna istimewa sekaligus mengedar

undangan dan surat-surat, memfasilitasi sarana dan prasarana

yang representatif untuk Anggota DPRD dalam melaksanakan

aspirasi dari masyarakat serta kegiatan dalam rangka

menambah pengetahuan kepada PNS Sekretariat berupa

Diklat, Bimtek dan Studi Komparasi untuk meningkatkan

pengetahuan dalam hal ini memberikan masukan dan arahan

yang diperlukan kepada Anggota DPRD.

3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Output kegiatan ini adalah Jumlah unit, sarana yang

direncanakan, diadakan ditahun 2019 Pengadaan berupa

belanja modal yaitu : Pengadaan Foto Copy, Pengadaan

Alat RT, Pengadaan AC, Pengadaan Komputer, Pengadaan

Kursi Pejabat, Pengadaan Peralatan Studio Visual,

Pengadaan Bangunan Gedung kantor, Pembangunan

Pagar, Renovasi Ruang Kerja Tata Usaha, Ruang Kerja

Keuangan, Ruang Kerja Kabag dan Pembangunan Ruang

Front Office.

2) Program Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

Outcomes dari program ini adalah Presentase pelaksanaan

perencanaan, evaluasi dan pelaporan dengan presentase 100%.

a. Pelaksanaan Program

1. Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi

Output kegiatan ini adalah Jumlah dokumen Perencanaan,

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.

2. Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan

Page 371: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 371

Output kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Penyusunan

Laporan Keuangan. Program ini meliputi kegiatan-kegiatan

rutin Sekretariat dalam hal perencanaan kegiatan-kegiatan,

monitoring kegiatan-kegiatan Sekretariat, Kegiatan ini berupa

Laporan LKPJ, LPPD, Renja, LKIP, Data E Monep, Data E

Renggar dan Data Sirup. Kegiatan penatausahaan dan

penyusunan laporan keuangan berupa penyusunan laporan

keuangan, neraca dan CaLK.

3) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pemerintah Provinsi

Gorontalo

Outcomes dari program ini adalah Persentase pelayanan

Koordinasi/konsultasi Pelayanan Kedinasan Pemerintah Provinsi

Gorontalo.

a. Pelaksanaan Program

1. Koordinasi / Konsultasi Penyelenggaraan Pemerintahan dengan

Pemerintah Pusat dan Daerah Lainnya

Output kegiatan ini adalah Jumlah Laporan

Koordinasi/Konsultasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

dengan Pemerintah Pusat dan Daerah lainnya.

Kegiatan ini meliputi kegiatan-kegiatan Koordinasi dan

Konsultasi Penyelenggaraan Pemerintahan Pusat dan daerah

lainnya, Koordinasi menambah pengetahuan dan wawasan

ASN Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo.

Koordinasi dan Konsultasi ke Sekretariat Kab/Kota dalam hal

penyamaan persepsi dalam memfasilitasi Tugas dan Fungsi

Sekretariat terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD dan

Kegiatan ini dilakukan sebanyak 20 kali.

4) Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan

Outcomes dari program ini adalah Presentase Pelayanan Kehumasan

dalam penyebarluasan Informasi.

Page 372: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 372

a. Pelaksanaan Program

1. Pelayanan Umum Kehumasan

Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Kerjasama dengan

Media Massa dan Media Elektronik.

Kegiatan ini berupa MOU antara Sekretariat DPRD dengan

Pihak Media Cetak dan Media Elektronik, belanja surat kabar

dan majalah yaitu Gorontalo Post dan Radar untuk 45 Anggota

DPRD dan Pejabat di Sekretariat, belanja jasa penyiaran dan

peliputan untuk TVRI Gorontalo, Mimoza TV dan RRI

Gorontalo, kegiatan Coffe morning, Kopi lolango. Semua

kegitan dewan berupa Rapat-rapat Paripurna, Paripurna

Istimewa dan semua kegiatan DPRD.

2. Pelayanan Protokol dan Aspirasi

Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Kegiatan

Protokol dalam hal pelayanan terhadap kegiatan Dewan.

Kegiatan protokol dan aspirasi merupakan kegiatan fasilitasi

Pimpinan Dewan dalam hal ini Sespri dan Ajudan Pimpinan

Dewan.

5) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Outcomes dari program ini adalah Persentase Kapasitas Pimpinan

dan Anggota DPRD.

a. Pelaksanaan Program

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Output kegiatan ini adalah Jumlah Draft Ranperda yang

dibahas.

Kegiatan ini berupa pembahasan rancangan peraturan daerah

yang diajukan dari Eksekutif dan Ranperda usul inisiatif

Legislatif dan dibahas bersama-sama dengan Eksekutif.

Kegiatan ini menghasilkan 10 Rancangan Perda dan telah

disahkan menjadi Perda.

Page 373: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 373

2. Hearing/Dialog dan Koordinasi Pejabat Daerah, Pejabat

Pemerintah,Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama

Output kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Pelaksanaan

kegiatan Hearing/Dialog.

Kegiatan hearing/dialog dan Koordinasi dengan Pejabat

Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama.

Kegiatan ini adalah kegiatan Komisi-komisi baik Komisi I,II,III

dan IV dalam hal menerima permasalahan-permasalahan

masyarakat, rapat kerja dengan SKPD Provinsi terkait program

kerja Pemerintah Provinsi.

3. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan

Output kegiatan ini adalah Jumlah laporan Pelaksanaan

Rapat Alat Kelengkapan Dewan.

Kegiatan Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan, kegiatan ini

meliputi kegiatan rapat Fraksi-Fraksi yang ada di DPRD yaitu

Fraksi Golkar, PAN, PDI P, Hanura, Demokrat, PPP dan PKS.

Kegiatan ini juga memberikan honor tiap bulan kepada

Tenaga Ahli yang disediakan Sekretariat untuk membantu

Fraksi yang ada di DPRD.

4. Rapat-rapat Paripurna

Output kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Pelaksanaan

Rapat Paripurna dan Jumlah Penyampaian Risalah Rapat

Paripurna.

kegiatan ini diperuntukkan untuk semua kegiatan rapat-rapat

paripurna, baik Paripurna Istimewa dan Paripurna biasa.

5. Kegiatan Reses

Output kegiatan ini adalah Jumlah Pelaksanaan Reses oleh

Pimpinan dan Anggota DPRD.

Kegiatan Reses ini digunakan 45 Anggota DPRD untuk

melakukan jaring asmara yaitu kembali ke daerah pemilihan

masing-masing untuk menjaring permasalahan-permasalahan

Page 374: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 374

yang ada baik tentang kegiatan, proyek-proyek yang belum

selesai dikerjakan dan kegiatan-kegiatan baru untuk dapat

dilaksanakan ditahun berikutnya.

6. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah

Output kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Pelaksanaan

Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD.

Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam

Daerah, kegiatan ini diperuntukkan untuk Komisi-Komisi dalam

melakukan kunjungan ke dalam daerah yaitu seluruh

kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo untuk melihat

Program Kerja Pemerintah Provinsi Gorontalo.

7. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Output kegiatan ini adalah Jumlah Pelaksanaan Konsultasi,

Studi Banding, Diklat dan Bimtek oleh Pimpinan dan Anggota

DPRD.

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD,

kegiatan ini diperuntukkan Komisi-Komisi dalam melakukan

Kunjungan ke Luar Daerah untuk konsultasi ke Kementrian

terkait tentang Program Kerja Pemerintah Provinsi Gorontalo

dan kegiatan ini juga diperuntukkan untuk peningkatan

pengetahuan Anggota DPRD dalam bentuk Orientasi Anggota

DPRD yang dilaksanakan oleh Kemendagri R.I.

8. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Output kegiatan ini adalah Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi

Perda oleh Pimpinan dan Anggota DPRD.

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, kegiatan

ini mensosialisasikan Peraturan Daerah yang telah disahkan

DPRD ke Kabupaten dan Kota di Provinsi Gorontalo.

Page 375: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 375

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang ditemui dalam kegiatan Kesekretariatan antara lain :

- Sarana dan prasarana pendukung aktifitas Pegawai dan yang paling

utama Anggota DPRD.

Untuk mengatasi permasalahan, ada beberapa solusi yang dapat diambil

yaitu :

- Mengusulkan rencana pengadaan Sarana dan Prasarana / Fasilitas

guna menunjang kegiatan DPRD

- Selalu berupaya meningkatkan hubungan yang harmonis terhadap

Dewan dengan Sekretariat Dewan Provinsi Gorontalo dengan

Pimpinan dan Anggota DPRD serta memfasilitasi peningkatan

lembaga kemitraan antara DPRD dengan Pemerintah Provinsi

Gorontalo.

Untuk menunjang capaian indikator kinerja pada periode RPJMD 2017-

2022 antara lain melalui peningkatan sarana dan prasarana, dengan

ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dan ditunjang dengan

SDM yang kompoten dan berkualitas akan menunjang aspek Pelayanan

terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo.

Page 376: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 376

4. Data Berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022

dan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo tahun 2017-

2022, khusus indikator kinerja tahun 2019

Tabel 3.1.85

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Fungsi Penunjang

Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo

Sesuai RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022

No Indikator Kinerja Capaian Tahun 2019 Capaian Tahun 2018

Target Realisasi Target Realisasi

1 Jumlah Draft Ranperda

yang dibahas

10 10 10 Ranperda 10 Ranperda

2

Jumlah Laporan

Pelaksanaan kegiatan

Hearing/Dialog

40 40

40 Lap 40 Lap

3

Jumlah Laporan

Pelaksanaan kegiatan

Rapat Alat

Kelengkapan Dewan

84 84

40 Lap 84 Lap

4

Jumlah Laporan

Pelaksanaan kegiatan

Rapat Paripurna

40 43

84 Lap 40 Lap

Jumlah Penyampaian

Risalah Rapat

Paripurna

40 43

6 -

5 Jumlah Pelaksanaan

Reses

3 2 3 Kali 3 Kali

6

Jumlah Pelaksanaan

Konsultasi, Studi

Banding, Diklat dan

Bimtek Pimpinan dan

Anggota DPRD

45 Anggota 45 Anggota 45 Anggota 45 Anggota

7

Jumlah Laporan

pelaksanaan

Kunjungan kerja

96 96

96 Lap 96 Lap

Page 377: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 377

8

Jumlah Pelaksanaan

Sosialisasi Perda oleh

Pimpinan dan Anggota

DPRD

10 10 10 Perda 10 Perda

5. Hal-Hal Lain Yang Perlu Dilaporkan

Tidak ada

6. Penghargaan Nasional Yang diterima Sekretariat DPRD Provinsi

Gorontalo ditahun 2019

Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo tidak menerima penghargaan

nasional ditahun 2019.

7. Perjanjian Kerjasama/MOU Yang Dilaksanakan Oleh Sekretariat

DPRD Provinsi Gorontalo Pada Tahun 2019

- MOU Radar 2019, Nomor : 480/Set.DPRD/116/I/2019

031/Red-RG/Gtlo/I/2019

- MOU Mimoza TV, Nomor : 480/Set.DPRD/108/I/2019

/PKJ/CHA/NMZ/I/2019

- MOU PT. Khindali TV Citra Media, Nomor : 480/Set.DPRD/111/I/2019

002/RDKS/KCM/KTU/I/2019

- PT. Radio Poliyama Indah Nomor : 480/Set.DPRD/99/I/2019

01-0121/M6-POL/PO/I/2019

- PT. Radio Cinta Nada Indonesia, Nomor : 480/Set.DPRD/100/I/2019

002/Nada FM-S6/I/2019

- PT. Radio Suara Kharisma, Nomor : 480/Set.DPRD/102/I/2019

01/KH-Radio/I/2019

- PT. Radio Swara Selera Bersama, Nomor : 480/Set.DPRD/101/I/2019

021/SSG/SP/G/I/2019 - Media Order Kerjasama Penyiaran TV LPP TVRI Gorontalo Nomor :

049/MO/II.25/TVRI/2019

Page 378: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 378

9. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

1. Tujuan dan Sasaran

1) Tujuan yang akan dicapai oleh Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Gorontalo

- Terwujudnya Pengelolaan Kepegawaian Yang Efisien, Efektif dan

Akuntabel

2) Sasaran dan Program

Sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan manajemen

kepegawaian daerah adalah :

- Meningkatnya kualitas Pengembangan ASN :

Program Pengembangan Aparatur

- Meningatnya Kualitas Layanan Kesejahteraan dan Pembinaan

ASN:

Program Peningkatan Kesejahteraan dan Pembinaan Aparatur

- Meningkatnya sistem pelayanan melalui pemanfaatan teknologi

informasi Kepegawaian :

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Manajemen PNS

- Menurunnya Jumlah pengaduan :

Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan

Page 379: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 379

Tabel 3.1.86

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019

No

Sasaran/Program

Pembangunan

Daerah

Indikator Kinerja

(Tujuan/Impact/

Outcome)

Capaian Kinerja

Program

Tahun 2019

Capaian Kinerja

Program

Tahun 2018 Presentase

(%) Target

(%)

Realisasi

(%)

Target

(%)

Realisasi

(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=5/4*100)

1 Meningkatnya

Kualitas

Pengembangan ASN

Prosentase

Pegawai yang

Kompeten

80% 90.52% 75% 60% 113.15%

Program

Pengembangan

Aparatur

Prosentase

Pengembangan

Aparatur

90% 90.52% 87% 60% 113.15%

2 Meningkatnya

Kualitas Layanan

Kesejahteraan dan

Pembinaan ASN

Rasio

Peningkatan

Layanan

Kesejahteraan

80%

2700

orang

100%

3.100

orang

75%

2325

orang

98%

2994

orang

125%

Prosentase

Pegawai yang

mendapatkan

reward dan

punisment

10% 0% 10% 0% 0%

20%

5 orang

32%

8 orang

20%

5 orang

16%

4 orang

160%

Program Peningkatan

Kesejahteraan dan

Pembinaan Aparatur

Prosentase

Peningkatan

Kesejahteraan dan

Pembinaan

Aparatur

90%

2.790

orang

89%

2.721

orang

87%

2.697

orang

86%

2.648 orang

264%

3 Meningkatnya

Sistem pelayanan

melalui

pemanfaatan

teknologi informasi

Prosentase

Teknologi

Informasi

Kepegawaian

100% 100% 100% 100% 100%

Page 380: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 380

No

Sasaran/Program

Pembangunan

Daerah

Indikator Kinerja

(Tujuan/Impact/

Outcome)

Capaian Kinerja

Program

Tahun 2019

Capaian Kinerja

Program

Tahun 2018 Presentase

(%) Target

(%)

Realisasi

(%)

Target

(%)

Realisasi

(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=5/4*100)

kepegawaian yang terintegrasi

Program Peningkatan

Kualitas Pelayanan

Manajemen PNS

Indeks kepuasan

layanan

Manajemen PNS

(skala 50% -

100%)

90% 89.48% 87% 99% 99.42%

4 Menurunya Jumlah

Pengaduan

Prosentase

pengaduan

yang ditindak

lanjuti

100% 100% 100% 100% 100%

Program Perencanaan,

Evaluasi, Monitoring

dan Pelaporan

Persentase

pelaksanaan

perencanaan,

evaluasi,

monitoring dan

pelaporan

100% 100% 100% 100% 100%

Page 381: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 381

2. Program dan Kegiatan

Tabel 3.1.87

Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Fungsi Penunjang

Tahun 2019

NO PROGRAM / KEGIATAN PAGU

(Rp)

REALISASI TAHUN 2019

REALISASI

TAHUN

2018

ANGGARAN KEU FISIK FISIK

(Rp) (%) (%) (%)

1

Program Pengembangan

Aparatur 1.551.872.979 1.296.572.185 83,55 89,61 100

Kegiatan Pemberian Bantuan

Studi Tugas Belajar dan Izin

Belajar PNS Pemprov

514.276.240 327.513.740 63,68 68,65 100

Kegiatan Penyelenggaraan

Seleksi Penerimaan Calon Praja

IPDN

200.000.000 193.586.626 96,79 100 100

Kegiatan Penyusunan

Dokumen Analisis Kebutuhan

Pegawai dan Formasi

127.330.000 119.090.806 93,53 100 100

Kegiatan Ujian Dinas, ujian

Penyesuaian Kenaikan Pangkat

dan Ujian Peningkatan

Pendidikan

100.000.000 91.901.291 91,90 100 100

Kegiatan Pelaksanaan Seleksi

Jabatan Struktural 372.449.000 349.273.922 93,78 100 100

Kegiatan Penyusunan Standar

Kompetensi Jabatan 139.517.739 136.207.600 97,63 100

BDL

Kegiatan Penyusunan Pola

Karir ASN 98.300.000 78.998.200 80,36 100 BDL

Page 382: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 382

NO PROGRAM / KEGIATAN PAGU

(Rp)

REALISASI TAHUN 2019

REALISASI

TAHUN

2018

ANGGARAN KEU FISIK FISIK

(Rp) (%) (%) (%)

2

Program Peningkatan

Kesejahteraan dan

Pembinaan Aparatur

842.021.401 832.574.920 98,88 99,27 100

Kegiatan Pelayanan

Kesejahteraan Pegawai 174.224.000 174.078.420 99,92 100 100

Kegiatan Pembinaan dan

Penanganan Kasus-kasus

Disiplin

109.993.600 109.987.832 99,99 100 100

Kegiatan Penilaian dan

Penghargaan ASN Berprestasi 15.806.401 9.196.401 58,18 60,56 BDL

Kegiatan Pembinaan Fisik,

Mental dan Spiritual Korpri 178.500.000 176.896.400 99,10 100 100

Kegiatan Pelaksanaan Pekan

Olahraga Korpri Tingkat SKPD 143.500.000 142.419.350 99,25 100 100

Kegiatan Pembekalan ASN

Purna Bhakti dan Tata Upacara

Persemayaman

74.681.000 74.680.117 100 100 100

Kegiatan Governur Coaching 145.316.400 145.316.400 100 100 100

3

Program Peningkatan

Kualitas Pelayanan

manajemen PNS

1.121.226.000 1.110.028.431 99,00 100 100

Kegiatan Pelayanan Kenaikan

Pangkat, Pensiun PNS 418.826.000 417.457.870 99,67 100 100

Page 383: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 383

NO PROGRAM / KEGIATAN PAGU

(Rp)

REALISASI TAHUN 2019

REALISASI

TAHUN

2018

ANGGARAN KEU FISIK FISIK

(Rp) (%) (%) (%)

Kegiatan Pengangkatan Dalam

Jabatan JPT, Administrator,

Pengawas dan Fungsional

403.000.000 398.503.721 98,88 100 100

Kegiatan Mutasi PNS 80.000.000 79.880.030 99,85 100 100

Kegiatan Pengelolaan Data dan

Pengembangan Sistem

Pelayanan Manajemen PNS

146.000.000 144.291.010 98,83 100 100

Kegiatan Manajemen Arsip

Kepegawaian Daerah 73.400.000 69.895.800 95,23 100 100

4

Program Peningkatan

Manajemen Administrasi,

Sarana dan Prasarana

Serta Sumber Daya

Aparatur

1.182.483.170 1.149.437.653 97,21 100 99,54

Kegiatan Pelayanan Jasa

Administrasi Perkantoran 427.230.500 405.540.386 94,92 100 100

Kegiatan Sarana Dan

Prasarana Perkantoran 635.727.500 626.872.097 98,61 100 98,76

Kegiata Peningkatan Kapasitas

SDM Aparatur 119.525.170 117.025.170 97,91 100 100

5 Program Perencanaan,

Evaluasi dan Pelaporan 439.617.189 438.167.123 99,67 100 100

Kegiatan Perencanaan,

Koordinasi, Monitoring dan

Evaluasi

298.036.149 297.825.983 99,93 100 100

Page 384: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 384

NO PROGRAM / KEGIATAN PAGU

(Rp)

REALISASI TAHUN 2019

REALISASI

TAHUN

2018

ANGGARAN KEU FISIK FISIK

(Rp) (%) (%) (%)

Kegiatan Penatausahaan

Laporan Keuangan 141.581.040 140.341.140 99,12 100 100

JUMLAH 5.137.220.739 4.826.780.312 93,96 96,74 99,92

1) Program Pengembangan Aparatur

Outcome dari program ini adalah Prosentase Pengembangan

Aparatur, target 90% capaian 94%.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pemberian Bantuan Studi Tugas Belajar dan Ijin

Belajar ASN Pemprov Gorontalo

Setiap PNS Provinsi Gorontalo mendapat kesempatan untuk

menerima bantuan studi dalam rangka peningkatan

pendidikan formal sesuai ketersediaan anggaran. Pada tahun

2019 telah dialokasikan anggaran untuk Bantuan Studi tugas

belajar dan Bantuan Penyelesaian Studi.

Output Kegiatan adalah 30 orang ASN yang mendapatkan

Bantuan Studi Tugas Belajar dan Izin Belajar antara lain : 3

orang Tugas Belajar Dokter, 1 orang Tugas Belajar S2 TIK

Institut 10 November Surabaya, 1 orang Tugas Belajar S2

Imaging diagnostic Kemenkes Semarang, 10 orang

penyelesaian akhir studi S2 dan 15 orang penyelesaian akhir

studi S1.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Calon Praja

IPDN

Page 385: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 385

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyeleksi kebutuhan Calon

Praja IPDN yang akan mengikuti pendidikan di kampus IPDN.

Kegiatan ini diperuntukkan kepada seluruh lulusan SLTA/MA di

kab/Kota se-Provinsi Gorontalo dengan beberapa indikator

Seleksi yang telah ditentukan melalui surat edaran menteri

dalam negeri. Kegiatan ini dilaksanakan melalui beberapa

tahap kegiatan yaitu Seleksi Admnistrasi, Tes Kompetensi

Dasar, Tes Kesehatan, Tes Psikologi, Tes Kesemaptaan, dan Tes

Penentuan Akhir (Pantukhir).

Output Kegiatan adalah 410 orang yang peserta Calon Praja

yang mengikuti Seleksi Penerimaan Praja IPDN terdiri dari

beberapa tahap seleksi dengan kelulusan antara lain Seleksi

Administrasi Kelulusan peserta sebanyak 410 org, untuk Tes

Kompetensi Dasar (TKD) peserta yang lulus sebanyak 66 org.

Tes Kesehatan jumlah kelulusan sebanyak 39 orang. Tes

Psikolgi kelulusan sebanyak 18 orang. Tes Pantukhir kelulusan

sebanyak 18 orang.

3. Kegiatan Penyusunan Dokumen Analisis Kebutuhan Pegawai

dan Formasi

Kegiatan ini bertujuan untuk penghitungan kebutuhan jabatan

fungsional, Rasionalisasi Pegawai Tidak Tetap dan kebutuhan

P3K.

Output Kegiatan adalah 1 Dokumen yaitu Dokumen Analisis

Kebutuhan Pegawai dan Formasi.

4. Kegiatan Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan

Ujian Peningkatan Pendidikan

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk pengujian

kompetensi PNS yang akan diajukan kenaikan pangkat/

golongan dan kenaikan pangkat karena penyesuaian ijazah

terakhir dan merupakan bagian dari pembinaan dan

Page 386: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 386

pengembangan karier PNS. Kegiatan ini dilaksanakan 2 kali

yakni periode kenpa April dan oktober.

Output Kegiatan adalah 121 orang jumlah ASN yang

mengikuti kegiatan Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Kenaikan

Pangkat dan Ujian Peningkatan Pendidikan dengan rincian

Periode April 75 orang peserta (44 orang untuk Ujian Dinas

Tkt I, 4 orang Ujian Dinas Tkt II, 27 orang untuk Ujian

Penyesuaian Kenaikan Pangkat), Priode Oktober 46 orang

peserta (8 orang untuk Ujian Dinas I, 7 Orang Ujian Dinas

serta 31 orang Peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat).

5. Kegiatan Pelaksanaan Seleksi Jabatan Struktural

Kegiatan ini berupa Pelaksanaan Seleksi terbuka JPT Pratama

di lingkungan pemerintah provinsi gorontalo dilaksanakan

bertujuan untuk pengisian jabatan lowong dengan

berpedoman pada peraturan menteri pendayagunaan aparatur

negara dan birokrasi nomor 13 tahun 2014 tentang pengisian

jabatan pimpinan tinggi instansi pemerintah.

Output Kegiatan adalah 8 Jabatan yang diisi melalui seleksi

terbuka antara lain 2 jabatan pada bulan juni (Dinas Pangan

dan Badan Kepegawaian Daerah), 6 Jabatan pada bulan

Desember (Dikbudpora, Staf Ahli Bid Pemerintahan Hukum

dan Politik, Kadis Kominfo, Karo Umum, Karo Humas, dan

Satpol PP).

6. Kegiatan Standar Kompetensi Jabatan ASN Provinsi Gorontalo

kegiatan ini bertujuan untuk dijadikan acuan dalam

menerapkan manajemen sumber daya manusia berbasis

kompetensi sehingga akan tercapai profesionalisme aparatur

di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Output Kegiatan adalah 1 Dokumen yaitu Dokumen Kamus

Kompetensi Teknis.

Page 387: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 387

7. Kegiatan Penyusunan Pola Karier ASN di Provinsi Gorontalo

Output Kegiatan adalah 1 Dokumen Pola Karier ASN.

2) Program Peningkatan Kesejateraan dan Pembinaan Aparatur

Outcome dari program ini adalah Prosentase Peningkatan

Kesejahteraan dan Pembinaan Aparatur, target 90% Capaian 86%.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pelayanan Kesejateraan Pegawai

Kegiatan ini difokuskan pada pelayanan kesejahteraan ASN di

lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Output Kegiatan adalah 3998 orang yang terdiri atas

pelayanan pengurusan kenaikan gaji berkala (KGB) 2721

orang, pelayanan kartu pegawai (KARPEG) 21 orang,

Pelayanan Kartu Istri (KARIS) dan Kartu Suami (KARSU) 151

orang, pelayanan pemberian Satya Lencana Karyasatya 997

Orang, pelayanan pemberian cuti PNS 108 orang. Pelayanan

pengukuran prestasi kerja dilakukan melalui Aplikasi Sistem

Pengukuran Prestasi Kerja (SIRANSIJA), dan Pelayanan

Fasilitas BAPETARUM/TASPEN dilakukan sesuai dengan

peraturan yang berlaku

2. Kegiatan Pembinaan dan Penanganan Kasus-kasus Disiplin

Output Kegiatan adalah 25 orang penerima layanan

pembinaan dan Penanganan Kasus Disiplin terdiri dari

penangan kasus-kasus disiplin ringan, sedang dan berat ASN.

(20 Penanganan kasus disiplin ringan, sedang dan berat terdiri

atas pelanggaran disiplin kehadiran ASN dan perceraian).

Pemberhentian tidak dengan hormat berdasarkan data BKN

Jakarta terkait dengan penyalahgunaan jabatan masalah

tindak pidana korupsi dilingkungan pemerintah provinsi

gorontalo terdapat 6 orang dimana tindak lanjut proses

pemberhentianya telah selesai dilaksanakan sebanyak 5 orang

Page 388: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 388

dan 1 orang lagi masih menunggu penjelasan teknis dari BKN

RI wilayah XI Manado.

3. Kegiatan Penilaian dan Penghargaan ASN Berprestasi

Kegiatan tidak dilaksanakan dikarenakan anggaran

mendapatkan revisi dialihkan ke kegiatan yang sifatnya urgent

yaitu kegiatan layanan kesejahteraan PNS, dari anggaran yang

direvisi kegiatan Penilain dan Penghargaan PNS teladan dan

berprestasi tidak memperoleh alokasi hadiah.

4. Kegiatan Pembinaan Fisik, Mental dan Spiritual Anggota Korpri

Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan pembinaan

terhadap jiwa korps dan kode etik PNS secara fisik melalui

kegiatan Senam bersama, secara mental melalui kegiatan Apel

Korpri dan secara rohani melalui kegiatan IMTAQ/Ceramah.

Sehingga dengan adanya pembinaan diharapkan dapat

membangun kesadaran PNS/anggota Korpri agar mempunyai

solidaritas yang kuat, komitmen terhadap persatuan dan

kesatuan, membangun soliditas dan kohesitas yang tinggi

sehingga dapat berfungsi sebagai perekat persatuan dan

kesatuan bangsa.

Output Kegiatan adalah 16.000 Anggota Korpri yang

mengikuti Kegiatan Pembinaan Fisik, Mental dan Spiritual yang

terdiri dari Kegiatan Apel Korpri, Senam Korpri dan Pembinaan

Spiritual Imtaq

5. Kegiatan Pelaksanaan Pekan Olahraga KORPRI Tingkat SKPD

Kegiatan bertujuan untuk meningkatkan kebugaran jasmani

dan prestasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan

produktifitas kerja serta meningkatkan pembangunan jiwa

solidaritas dan korsa diantara Korps Pegawai. Output Kegiatan

adalah 150 orang ASN yang mengikuti Kegiatan Pekan

Olaharaga Korpri yang teridiri dari 112 orang mengikuti

Page 389: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 389

cabang olahraga bulu tangkis dan 38 orang mengikuti cabang

olahraga catur.

6. Kegiatan Pembekalan ASN Purna Bhakti dan Tata Upacara

Persemayaman

Kegiatan ini untuk pembekalan terhadap ASN purna bhakti

dengan tujuan ASN Purna bhakti akan lebih siap untuk

menghadapi dan menyikapi masa pensiun. Membekali peserta

tentang hak-hak taspen yang sesuai dengan harapan dan

memperoleh kemudahan dalam pengurusan taspen.

Output Kegiatan adalah 175 orang ASN yang mengikuti

kegiatan Pembekalan ASN Purna Bhakti dan Tata Upacara

Persemayaman.

7. Kegiatan Governour Coaching

Output Kegiatan adalah 180 orang yang terdiri dari Eselon II,

Perwakilan Eselon III dan IV.

3) Program Mutasi dan Informasi ASN

Outcome dari program ini adalah Indeks Kepuasan Layanan

Manajemen ASN (skala 50%-100%), target 90% capaian 90%.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Kenaikan Pangkat, Pensiun ASN

Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin dalam rangka

pelayanan pemrosesan kenaikan pangkat PNS dan Pelayanan

Pensiun PNS Provinsi Gorontalo. Kegiatan kenaikan pangkat

dilakukan 2 periode yakni periode April dan Oktober

sedangkan untuk pelayanan pensiun dilaksanakan dalam satu

tahun.

Output Kegiatan adalah 2.112 SK yang terdiri dari 1244 SK

Kenpa Priode April dan 800 SK Kenpa Bulan Oktober serta

Pensiun 68 SK. Kegiatan ini tidak mencapai target 2.500 SK

disebabkan karena jumlah pengurusan pengusulan Kenaikan

Pangkat dibawah target yang sudah ditentukan.

Page 390: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 390

2. Kegiatan Pengangkatan Dalam Jabatan JPT, Administrator,

Pengawas dan Fungsional

Output Kegiatan adalah 2 Laporan pengangkatan dalam

jabatan yang terdiri dari kegiatan pengambilan

sumpah/pelantikan pengangkatan PNS dalam jabatan

Pimpinan Tinggi, Adminitrator dan Pengawas serta Fungsional.

3. Kegiatan Pelayanan Mutasi PNS

Output Kegiatan adalah 472 SK/Persetujuan mutasi dimana

terdiri atas 94 SK Mutasi antar Kab/Kota, 177 SK Mutasi antar

Provinsi/ Instansi Pusat/Vertikal, 60 SK mutasi antar SKPD, 20

SK DPK/DPB, 96 SK mutasi dari provinsi ke Kab/kota/instansi

pusat, 25 SK mutasi masuk ke provinsi.

Kegiatan ini tidak mencapai target dikarenakan minimnya

pengurusan pindah di tahun 2019. Selain itu juga Mutasi dan

Rotasi Staf antar SKPD Pemerintah Provinsi Gorontalo yang

biasanya dilakukan pada awal tahun pada tahun 2019 tidak

dilaksanakan sehingga mempengaruhi capaian target kegiatan

pelayanan Mutasi PNS.

4. Kegiatan Pengelolaan Data dan Pengembangan Sistem

Pelayanan Manajemen Pegawai

kegiatan ini bertujuan untuk peremajaan, validasi dan

pengumpulan data PNS yang terus dilaksanakan secara

kontinyu dan menyeluruh. Proses pengumulan data yang

dilakukan bertujuan untuk dimasukan dalam layanan Loker

Digital dalam bentuk Softcopy sebagai arsip. Sehingga ketika

dalam pengurusan manajemen kepegawaian PNS

membutuhkan data PNS BKD dan personil yang bersangkutan

bisa langsung mengambil dari Layanan Loker Digital ASN.

Output Kegiatan adalah 1 layanan Manajemen PNS. Layanan

Loker Digital ASN (LADIES).

Page 391: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 391

5. Kegiatan Manajemen Arsip Kepegawaian Daerah

Output Kegiatan adalah 6.000 arsip kepegawaian yang

terpelihara yang terdiri dari arsip digital dan statis.

4) Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur

Outcome dari program ini adalah Prosentase layanan administrasi,

sarana prasarana dan SDM Aparatur, target 100% Capaian 100%.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran

Output Kegiatan adalah 100% layanan dan manajemen

yang terfokus pada pelayanan perkantoran dan admnistrasi

seperti Pembayaran Listrik, Air, Telepon, Surat Kabar,

Pemeliharaan AC dan Komputer, belanja bahan bakar, Suku

cadang kendaraan, Pajak Kendaraan dan Perawatan

Kendaraan, Cetak dan Penggandaan serta ATK.

2. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Output Kegiatan adalah 11 Unit/Paket Jumlah Pengadaan

dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkantoran antara

lain 1 Unit Kendaraan Dinas Operasional, 2 Unit AC, 3 unit

Komputer All In One, 3 Unit Pengadaan Printer, 1 Unit Finger

Lock, 1 unit TV.

3. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan ini diadakan dalam rangka meningkatkan kapasitas

SDM Aparatur khususnya PNS dilingkungan BKD agar

mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang cukup guna

memberikan pelayanan yang professional dalam bidang

pengelolaan Kepegawaian.

Output Kegiatan adalah 20 orang yang ditingkatkan

kapasitas/kompetensinya melalui diklat/bimtek.

5) Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan

Page 392: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 392

Outcome dari program ini adalah Prorsentase pelaksanaan

perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan, target 100%

Capaian 100%.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka membiayai

penyusunan dokumen perencanaan Badan Kepegawaian

Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2019 serta rapat-rapat

evaluasi program kegiatan setiap triwulan dan Semester.

Selian itu juga untuk melaksanakan monitoring program atau

kegiatan Kabupaten/Kota, evaluasi atau survey Indeks

Kepuasan pelayanan kepegawaian, koordinasi dan konsutlasi

ke Kementerian/Lembaga terkait pengelolaan Kepegawaian

serta penginputan program pengendalian TEPPA.

Output Kegiatan adalah 6 Dokumen/Laporan yang terdiri atas

Dokumen RKA, LAKIP, RENJA, LPPD, IKPK dan LKPJ.

2. Kegiatan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan

Output Kegiatan adalah 12 dokumen/laporan administrasi

dan keuangan yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran

setiap Bulan (LRA).

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

a. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan manajemen PNS :

- Masih banyaknya hasil penyusunan Analisis Beban Kerja pada OPD

yang masih tidak sesuai kebutuhan dan hanya untuk

menggugurkan kewajiban serta masih banyak Analisis Beban Kerja

OPD yang belum di sahkan dalam pergub sehingga menghambat

proses pendataan existing pegawai

Page 393: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 393

b. Program Pengembangan Aparatur :

- Ketidaktersediaan fasilitas aplikasi CAT milik Pemerintah Provinsi

dalam menunjang proses seleksi Calon Praja IPDN

- Target pada kegiatan bantuan penyelesaian studi untuk S2 yang

merupakan pergeseran anggaran dari Dinas Kesehatan tidak dapat

terealisasi dikarenakan tidak sesuai dengan SSH

- Ketidak sesuaian rencana dan pelaksanaan kegiatan Seleksi

Jabatan Struktural dikarenakan harus koordinasi dan menunggu

persetujuan /rekomendasi dari KASN terlebih dahulu

- Keterlambatan data dukung Penyusunan Dokumen Standar

Kompetensi Jabatan yang disampaikan dari OPD sehingga

mengahambat proses penyusunan Dokumen.

c. Program Peningkatan Kesejahteraan dan Pembinaan Apratur

- Keterbatasan fasilitas sarana dan prasarana penunjang

pemberiaan layanan pembinaan ASN dan Kedudukan Hukum

- Kegiatan Penilaian dan Penghargaan ASN sudah 2 tahun tidak

dilaksanakan disebab karena mendapatkan revisi dan

pengurangan anggaran dialihkan ke kegiatan lain yang bersifat

pelayanan/urgent sehingga menyebabkan realisasi target kegiatan

penilaian dan penghargaan ASN berprestasi pada renstra menjadi

berkurang.

Solusi :

a. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan manajemen PNS :

- Melakukan perbaikan, pembimbingan dan pengawalan intensif

terhadap penyusunan Analisis Beban Kerja pada OPD yang masih

tidak sesuai kebutuhan.

b. Program Pengembangan Aparatur :

- Pengadaan fasilitas aplikasi CAT oleh pemerintah Provinsi untuk

menunjang proses kegiatan pengembangan aparatur

- Anggaran bantuan penyelesaian akhir studi dari Dinas Kesehatan

akan direncanakan dan disusun dalam RKA pada awal tahun

Page 394: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 394

kegiatan dan disesuaikan dengan SSH sehingga anggaran

kegiatan dapat terealisasi

- Perencanaan untuk melakukan Koordinasi terlebih dahulu dan

menunggu persetujuan /rekomendasi dari KASN sebelum

melakukan Seleksi Jabatan Struktural.

c. Program Peningkatan Kesejahteraan dan Pembinaan Apratur :

- Penambahan fasilitas penunjang sarana dan prasarana layanan

pembinaan ASN dan Kedudukan Hukum

- Akan dioptimalkan perencanaan dan penganggaran kegiatan yang

bersifat pelayanan/urgent dan khusus kegiatan yang belum

mencapai target akan dipacu pada tahun berikutnya agar target

pada renstra dan renja tercapai.

4. Data Berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022

dan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo

tahun 2017-2022, khusus indikator kinerja tahun 2019

Tidak Ada

5. Hal-Hal Lain Yang Perlu Dilaporkan

Tidak Ada

6. Penghargaan Nasional Yang diterima Badan Kepegawaian

Daerah Provinsi Gorontalo ditahun 2019

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo tidak menerima

penghargaan nasional di tahun 2019.

7. Perjanjian Kerjasama/MOU Yang Dilaksanakan Oleh Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo Pada Tahun 2019

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo tidak melaksanakan

perjanjian kerjasama/MOU di tahun 2019.

Page 395: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 395

10. BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI GORONTALO

1. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan yang akan dicapai oleh Badan Pendidikan dan

Pelatihan Provinsi Gorontalo

- Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur Melalui

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan yang berkualitas.

b. Sasaran dan Program

Tabel 3.1.88

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019

No

Sasaran/Program

Pembangunan

Daerah

Indikator

Kinerja

(Tujuan/Impact

/Outcome)

Capaian Kinerja Program

Tahun 2019

Capaian Kinerja

Program Tahun 2018 Persentase

(%) Target

(%)

Realisasi

(%)

Target

(%)

Realisas

i

(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=5/4*100)

1 Sasaran :

meningkatnya

Profesionalisme

aparatur sesuai

kompetensi

Indeks

Profesionalitas

ASN

40 %

2378 orang

55.08%

2724 orang

20%

1189 orang

21.98%

1307

orang

114.55%

Program

Pengembangan

Kompetensi

Manajerial

Persentase ASN

yang memiliki

sertifikat

kompetensi

manajerial

19.90%

124 orang

36.44%

227 orang

122 orang

19.58%

397

orang

63.72%

183%

Program

Peningkatan

Kompetensi Teknis

dan Fungsional

Aparatur

Persentase

peserta yang

memiliki sertifikat

kompetensi

teknis,fungsional

dan struktural

15.84%

160 orang

39.6%

400 orang

85 orang

8.41%

75 orang

7.42%

250%

2 Sasaran :

Meningkatnya

kualitas

kelembagaan

Nilai Akreditasi

Lembaga Diklat B A B B 200%

Page 396: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 396

No

Sasaran/Program

Pembangunan

Daerah

Indikator

Kinerja

(Tujuan/Impact

/Outcome)

Capaian Kinerja Program

Tahun 2019

Capaian Kinerja

Program Tahun 2018 Persentase

(%) Target

(%)

Realisasi

(%)

Target

(%)

Realisas

i

(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=5/4*100)

diklat

Program Pelayanan

Administrasi, Sarana

Prasarana dan SDM

Aparatur

Persentase

peningkatan

layanan

administrasi,

sarana prasarana

dan SDM Aparatur

100% 100% 100% 100% 100%

Program,

Perencanaan,

Evaluasi Monitoring

dan Pelaporan

Persentase

pelaksanaan

Perencanaan,

Evaluasi

Monitoring dan

Pelaporan

100% 100% 100% 100% 100%

Program

pengembangan

kapasitas mutu dan

kerjasama

kediklatan

Persentase

Peningkatana

kapasitas mutu

dan kerjasama

kediklatan

100% 100% 100% 100% 100%

Program

Pengembangan

Aplikasi, Sistem

Informasi dan Jurnal

Ilmiah Kediklatan

Persentase

Pengembangan

Aplikasi, Sistem

Informasi dan

Jurnal Ilmiah

Kediklatan

100% 100% 100% 100% 100%

Page 397: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 397

2. Program dan Kegiatan

Tabel 3.1.89

Realisasi Fisik Dan Keuangan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Tahun 2019

NO PROGRAM / KEGIATAN PAGU

(Rp)

REALISASI TAHUN 2019

REALISASI

TAHUN

2018

ANGGARAN KEU FISIK FISIK

(Rp) (%) (%) (%)

1

Program Pelayanan

Administrasi, Sarana

Prasarana, dan SDM

Aparatur

3.155.552.439 2.981.702.365 94.49 100 100

Kegiatan Pelayanan Jasa

Administrasi Perkantoran 1.136.730.439 1.026.139.132 90.27 100 100

Kegiatan Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Perkantoran

1.668.822.000 1.612.880.086 96.65 100 100

Kegiatan Peningkatan

Kapasitas SDM Aparatur 125.000.000 124.897.129 99.92 100 100

Pengembangan Kapasitas

Widyaiswara/Fasilitator 225.000.000 217.786.018 96.79 100 100

2

Program Perencanaan,

Evaluasi, Monitoring

dan Pelaporan

573.580.000 572.222.151 99.76 100 100

Kegiatan Perencanaan,

Koordinasi, Monitoring,

Evaluasi dan Pelaporan

448.580.000 448.156.200 99.91 100 100

Kegiatan Penatausahaan

dan Penyusunan Laporan

Keuangan

125.000.000 124.065.951 99.25 100 100

Page 398: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 398

NO PROGRAM / KEGIATAN PAGU

(Rp)

REALISASI TAHUN 2019

REALISASI

TAHUN

2018

ANGGARAN KEU FISIK FISIK

(Rp) (%) (%) (%)

3

Program

Pengembangan

Kompetensi Manajerial

2.919.559.000 2.862.168.812 98.03 100 100

Kegiatan Diklat

Kepemimpinan Tingkat IV 734.100.000 726.621.367 98.98 100 100

Kegiatan Diklat

Kepemimpinan Tingkat III 764.320.000 759.220.181 99.33 100 100

Kegiatan Diklat

Prajabatan/Pelatihan Dasar

CPNS

1.421.139.000 1.376.327.264 96.85 100 100

4

Program

Pengembangan

Aplikasi, Sistem

Informasi dan Jurnal

Ilmiah Kediklatan

60.000.000 59.999.400 100 100 100

Kegiatan

Pembangunan/Pengemban

gan Sistem Informasi

Kediklatan

60.000.000 59.999.400 100 100 100

5

Program Peningkatan

Kompetensi Teknis dan

Fungsioanl Aparatur

876.004.521 828.636.571 94.59 100 100

Kegiatan Diklat Teknis 790.390.000 743.687.071 94.09 100 100

Kegiatan Diklat Fungsional 85.614.521 84.949.500 99.22 100 100

6 Program

Pengembangan

551.422.790 550.441.021 99.82 100 100

Page 399: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 399

NO PROGRAM / KEGIATAN PAGU

(Rp)

REALISASI TAHUN 2019

REALISASI

TAHUN

2018

ANGGARAN KEU FISIK FISIK

(Rp) (%) (%) (%)

Kapasitas, Mutu dan

Kerjasam Kediklatan

Kegiatan Fasilitasi

Kerjasama

Penyelenggaraan Diklat

100.400.000 100.394.400 99.99 100 100

Kegiatan Penyusunan

Dokumen Analisis

Kebutuhan Diklat

215.882.790 214.953.524 99.57 100 100

Kegiatan Penjaminan

Mutu, Pemeliharaan dan

Peningkatan Akreditasi

Lembaga Diklat

235.140.000 235.093.097 99.98 100 100

JUMLAH 8.136.118.750 7.855.170.320 96.55 100 100

1) Program Pelayanan Administrasi , Sarana Prasarana dan SDM

Aparatur

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran

Output dari kegiatan adalah 100% pemenuhan jasa

kantor yang tersedia tepat waktu.

2. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Output dari kegiatan adalah 100 Pemenuhan sarana dan

prasarana perkantoran yang tersedia.

3. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Aparatur

Page 400: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 400

Output dari kegiatan adalah jumlah aparatur yang

meningkat kompetensinya melalui diklat/bimtek, 12 ASN.

4. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Widyaiswara/Fasilitator

Output dari kegiatan ini adalah WI dan fasilitator yang

meningkat kompetensinya sebanyak 8 WI. 2 WI yang

mengikuti orasi ilmiah dan 3 WI yang mengikuti diklat ke

jenjang yang lebih tinggi.

2) Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan

Outcome dari program ini adalah persentase pelaksanaan

perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Perencanaan, Koordinasi, Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan

Output kegiatan adalah 4 Dokumen Perencanaan dan

laporan kinerja SKPD (Renja, LKPJ, LPPD, LKIP).

2. Kegiatan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan

Keuangan

Output kegiatan adalah 2 dokumen laporan administrasi

dan keuagan SKPD (SPJ dan LRA).

3) Program Pengembangan Kompetensi Manajerial

Outcome dari program ini adalah 19.90% ASN yang memiliki

sertifikasi kompetensi manajerial. 19.58% atau 124 orang adalah

target tahun 2019 dari total 623 orang yang akan mengikuti

pengembangan kompetensi manajerial sampai dengan tahun

2022.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Diklat Kepemimpinan Tingkat III

Output dari kegiatan adalah Jumlah Pejabat

Administrator/Eselon III yang memenuhi standar

kompetensi jabatannya sebanyak 34 orang yang tediri dari

8 orang berasal dari Pemerintah Provinsi Gorontalo dan 26

Page 401: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 401

orang lainnya berasal dari Kabupaten/Kota diluar Provinsi

Gorontalo diantaranya Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi

Sulawesi Utara dan Provinsi Papua Barat dengan sumber

dana kontribusi dari peserta.

2. Kegiatan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV

Output dari kegiatan adalah Jumlah Pejabat

Pengawas/Eselon IV yang memenuhi standar kompetensi

jabatannya. Kegiatan Diklatpim IV terdiri dari 40 orang

peserta yang berasal dari Luar Provinsi Gorontalo dan

Instansi Vertikal TVRI dan KPU dengan sumber dana

kontribusi peserta.

3. Diklat Prajabatan/Pelatihan Dasar CPNS Gol. III

Output dari kegiatan adalah Jumlah Calon ASN yang

memiliki . Kegiatan Latsar dilaksanakan sebanyak 5

angkatan. Angkatan pertama yaitu angkatan XII dengan

jumlah peserta 32 orang berasal dari KPU Provinsi

Gorontalo dan Sulawesi Utara dengan sumber dana

kontribusi. Angkatan XVI sejumlah 41 orang yang berasal

dari CPNS Pemprov Gorontalo dan 1 orang dari CPNS

Kabupaten Boalemo. Angkatan XVIII dan XIX dengan

jumlah peserta 80 orang berasal dari CPNS Kementerian

Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI dengan pola

kontribusi.

4) Program Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional

Aparatur

Outcome dari program ini adalah 15.84 % peserta yang memiliki

sertifikasi kompetensi teknis, fungsional dan sociokultural. 15.84

% atau 160 orang adalah target tahun 2019 dari total 1010 orang

yang akan mengikuti pengembangan kompetensi manajerial

sampai dengan tahun 2022.

Page 402: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 402

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Diklat Teknis

Output dari kegiatan ini adalah Jumlah ASN yang

mengikuti diklat teknis. Pelaksanaan kegiatan Diklat Teknis

terdiri dari sebagai berikut :

- Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa sebanyak 40

orang peserta

- Pelatihan Tata Naskah Dinas sebanyak 40 orang

peserta

- Orientasi Anggota DPRD Se-Provinsi Gorontalo dengan

jumlah peserta sebanyak 160 orang anggota DPRD Se

Provinsi Gorontalo

- Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Blended

Learning sebanyak 120 orang dengan rincian peserta

80 orang adalah Pejabata Administrator Provinsi

Gorontalo dan 40 orang berasal dari Pemerintah

Kabupaten Gorontalo.

2. Kegiatan Diklat Fungsional

Output dari kegiatan ini adalah jumlah ASN yang

mengikuti diklat fungsional. Kegiatan yang dilaksanakan

adalah Workshop ANEKA bagi Fasilitator Latsar CPNS

sebanyak 40 orang.

5) Program Pengembangan Aplikasi, Sistem Informasi dan Jurnal

Ilmiah Kediklatan

Outcome dari program ini adalah Persentase Pengembangan

Aplikasi Sistem Informasi Kediklatan dan Jumlah Dokumentasi

karya tulis ilmiah kediklatan.

a. Pelaksanaan Program

1. Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kediklatan

Output dari kegiatan adalah Persentase aplikasi sistem

informasi kedikaltan yang dibangun/dikembangkan. Terdiri

Page 403: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 403

dari Aplikasi Sistem informasi kediklatan dan Rumah

Kompetensi.

6) Program Pengembangan Kapasitas Mutu dan Kerja Sama

Kediklatan

Outcome dari program ini adalah Persentase Peningkatan

Kapasitas Mutu dan Kerjasama Kediklatan.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Fasilitasi dan Kerjasam Penyelenggaraan Diklat

Output dari kegiatan adalah jumlah dokumen perjanjian

kerjasama penyelenggaraan diklat yang ditandatangani.

2. Kegiatan Penyusunan Dokumen Analisis Kebutuhan Diklat

Output dari kegiatan adalah Jumlah dokumen AKD yang

dihasilkan dan Jumlah Kegiatan Evaluasi Pengembangan

Kompetensi ASN.

3. Kegiatan Penjaminan Mutu, Pemeliharaan dan Peningkatan

Akreditas Lembaga Kediklatan

Output dari kegiatan adalah jumlah dokumen penjamin

mutu dan dokumen pendukung akreditasi lembaga diklat.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1) Program Pengembangan Kompetensi Manajerial :

- Belum dilaksanakannya seleksi peserta diklat kepemimpinan

- Tidak dianggarkannya Diklat PIM IV

- Belum adanya standar kompetensi jabatan

- Perencanaan kegiatan diklat dari kabupaten kota yang tidak

menentu

2) Program Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional Aparatur:

- Tidak terhimpunnya data diklat teknis dan fungsional seluruh OPD

di Provinsi Gorontalo

- Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis, fungsional,

dan sociokultural belum terintegrasi

Page 404: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 404

- Kurangnya alokasi anggaran untuk pelaksanaan pengembangan

kompetensi teknis dan fungsional serta socioklutural

3) Program Pengembangan Kapasitas Mutu dan Kerjasama Kediklatan :

- Kurangnya alokasi anggaran sehingga beberapa kegiatan belum

dilaksanakan

- Perencanaan kegiatan diklat dari kabupaten kota dan instansi

vertikal yang tidak menentu

4) Program Pengembangan Aplikasi, Sistem Informasi dan Jurnal ilmiah

kedikaltan:

- Belum adanya server untuk aplikasi

- Belum lengkapnya data untuk pengmebangan kompetensi

terintegrasi

- Kurangnya alokasi anggaran

- Tidak terhimpunnya Jurnal ilmiah kediklatan

Solusi :

1) Program Pengembangan Kompetensi Manajerial :

- Koordinasi rutin dengan kabupaten/kota dan instansi vertikal

terkait pelaksanaan diklat

- Adanya pelaksanaan diklat yang menggunakan pola kontribusi

- Adanya kerjasama penyelenggaraan diklat dengan kabupaten/kota

dan instansi vertikal

2) Program Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional :

- Pelaksanaan Diklat melalui pola kontribusi

- Adanya kerjasama dan fasilitasi dengan instansi pusat dan instansi

vertikal

- Adanya kerjasama dengan kabupaten/kota

3) Program Pengembangan Kapasitas Mutu dan Kerjasama kediklatan :

- Koordinasi rutin dengan Instansi Pusat, Vertikal dan

kabupaten/kota

- Penghimpunan data kompetensi masing-masing OPD.

- Memaksimalkan proses penjamin mutu dan rekareditasi.

Page 405: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 405

4) Program Pengembangan Aplikasi, Sistem Informasi dan Jurnal ilmiah

kediklatan :

- Memaksimalkan server Kominfo

- Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Kediklatan yang

terintegrasi.

- Menghimpun jurnal-jurnal ilmiah kediklatan

4. Data Berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022

dan Renstra Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo

tahun 2017-2022, khusus indikator kinerja tahun 2019

Tabel 3.1.90

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi GorontaloTahun 2019

Sesuai RPJMD Provinsi Gorontalo 2017-2022

No Indikator Kinerja

Capaian Tahun 2019 Capaian Tahun 2018

Target Realisasi Target Realisasi

1 Indeks Profesionalitas ASN 40% 55.08% 20% 22.41%

2 Akreditasi Lembaga Diklat B A B B

5. Hal-Hal Lain Yang Perlu Dilaporkan

Tidak ada

6. Penghargaan Nasional Yang diterima Badan Pendidikan dan

Pelatihan Provinsi Gorontalo ditahun 2019

Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo tidak menerima

penghargaan nasional di tahun 2019.

7. Perjanjian Kerjasama/MOU Yang Dilaksanakan Oleh Badan

Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo Pada Tahun 2019

- Perjanjian Kerjasama antara Badan Kepegawaian Pendidikan dan

Pelatihan Kabupaten Boalemo dengan Badan Pendidikan dan

Page 406: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 406

Pelatihan Provinsi Gorontalo tentang Penyelenggaraan Program

Pendidikan dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil

Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo tahun 2019

- Perjanjian Kerjasama antara Badan Kepegawaian Pendidikan dan

Pelatihan Kabupaten Pohuwato dengan Badan Pendidikan dan

Pelatihan Provinsi Gorontalo tentang Penyelenggaraan Program

Pendidikan dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato tahun 2019

- Perjanjian Kerjasama antara Badan Kepegawaian Pendidikan dan

Pelatihan Kabupaten Bone Bolangop dengan Badan Pendidikan dan

Pelatihan Provinsi Gorontalo tentang Penyelenggaraan Program

Pendidikan dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango tahun 2019

- Perjanjian Kerjasama antara Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi

Gorontalo dengan Badan Kepegawaian Pendidikan dan pelatihan

Kabupaten Gorontalo tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan

dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pelatihan

Kepemimpinan Tingkat IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Gorontalo tahun 2019

- Nota Kesepahaman (MoU) antara Komisi Pemilihan Umu Provinsi

Sulawesi Utara dengan Badan Pelatihan dan Pendidikan Provinsi

Gorontalo tentang Kerjasama Bidang Pengembangan Aparatur Sipil

Negara.

- Perjanjian Kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Sulawesi Utara dengan Badan Pelatihan dan Pendidikan Provinsi

Gorontalo tentang Peneylenggaraan Pelatihan Dasar Bagi Calon

Pegawai Negeri Sipil KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Provinsi

Sulawesi Utara tahun 2019

- Nota Kesepahaman (MoU) antara Komisi Pemilihan Umum Provonsi

Gorontalo dengan Badan Pelatihan dan Pendidikan Provinsi Gorontalo

tentang Kerjasama Bidang Pengembangan Aparatur Sipil Negara

Page 407: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 407

- Perjanjian Kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Gorontalo dengan Badan Pelatihan dan Pendidikan Provinsi Gorontalo

tentang Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Bagi Calon Pegawai Negeri

Sipil KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo

tahun 2019

- Nota Kesepahaman antara Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementrian

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan Badan Pendidikan dan

Pelatihan Provinsi Gorontalo tentang Kerjasama Penyelenggaraan

Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparatur Sipil Negara

- Perjanjian Kerjasama antara Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan Badan

Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo tentang Penyelenggaran

Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III

Kemenristekdikti tahun 2019

11. INSPEKTORAT

1. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan yang akan dicapai oleh Inspektorat Provinsi Gorontalo

- Mewujudkan APIP yang mampu memberikan secara keseluruhan

atas pengendalian interen.

- Terselenggaranya pengendalian interen yang berkualitas

Page 408: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 408

b. Sasaran dan Program

Tabel 3.1.91

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019

No

Sasaran/Program

Pembangunan

Daerah

Indikator Kinerja

(Tujuan/Impact/Outcom

e)

Capaian Kinerja

Program Tahun

2019

Capaian Kinerja

Program Tahun

2018 Prsesentase

(%) Target

(%)

Realisas

i (%)

Target

(%)

Realisas

i (%)

(1

) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(8=5/4*100

)

1

Sasaran :

Meningkatnya

Pengelolaan

SDM Yang

Profesional

Prosentase Pegawai

Bersertifikat yang

Ditetapkan dalam

jabatan Fungsional

Auditor/Pengawas

61,18 88,24 49,51 61,05 144.23

Prosentase

Auditor/Pengawas yang

bersertifikat Profesi

Pengawasan

11,29 3,23 5,33 0 28.61

Prosentase Auditor yang

memiliki sertifikat

keahlian audit

manajemen risiko

12 12 6 0 100

Program

Peningkatan

Manajemen

Administrasi,

Sarana dan

Prasarana serta

Sumberdaya

Aparatur

Prosentase kualitas

manajemen administrasi,

dukungan sarana prasarana

dan SDM yang berkompeten

100% 100% 100% 100% 100

Sasaran :

Meningkatnya

Akuntabilitas

Prosentase Penyelesaian

Rekomendasi Temuan

hasil pemeriksaan

60 65 52,9 69.20 108.33

Page 409: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 409

No

Sasaran/Program

Pembangunan

Daerah

Indikator Kinerja

(Tujuan/Impact/Outcom

e)

Capaian Kinerja

Program Tahun

2019

Capaian Kinerja

Program Tahun

2018 Prsesentase

(%) Target

(%)

Realisas

i (%)

Target

(%)

Realisas

i (%)

(1

) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(8=5/4*100

)

2

Kinerja dan

Keuangan yang

berkualitas

Lembaga Eksternal

Laporan Kinerja Baik Baik Baik Baik 100

Laporan Keuangan Sesuai

SAP

Sesuai

SAP

Sesuai

SAP

Sesuai

SAP

100

Perencanaan dan

Pelaksanaan Penugasan

Audit Internal Berbasis

Risiko

Hasil

Telaah

Sejawa

t

Kategor

i Baik

Hasil

Telaah

Sejawat

Kategor

i Baik

Hasil

Telaah

Sejawa

t

Kategor

i Baik

Hasil

Telaah

Sejawat

Kategor

i Baik

100

Program

Pengawasan Atas

Akuntabilitas

Kinerja dan

Keuangan

Nilai Hasil Evaluasi Atas

Akuntabilitas kinerja OPD,

Kategori BB

15 15 10 10 100

Program

Peningkatan

Perencanaan,

Monitoring

Evaluasi dan

Pelaporan

Jumlah dokumen

perencanaan,

penganggaran, monitoring

evaluasi dan Pelaporan

11 11 11 11 100

3 Sasaran :

Meningkatnya

peran APIP

terhadap

Jumlah SKPD dengan

Maturitas SPIP Level 3

11 11 11 11 100

Page 410: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 410

No

Sasaran/Program

Pembangunan

Daerah

Indikator Kinerja

(Tujuan/Impact/Outcom

e)

Capaian Kinerja

Program Tahun

2019

Capaian Kinerja

Program Tahun

2018 Prsesentase

(%) Target

(%)

Realisas

i (%)

Target

(%)

Realisas

i (%)

(1

) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(8=5/4*100

)

efektivitas

Pengendalian

intern

pemerintah

Tingkat Penyimpangan

Pengelolaan keuangan

dan Pengadaan

Barang/Jasa Tahap

Penuntutan oleh APH)

Nihil Nihil Nihil Nihil 100

4 Sasaran :

Terselenggarany

a Identifikiasi

Analisis dan

Rancangan

Penanganan

Risiko

Persentase SKPD yang

memiliki dokumen

penilaian risiko yang

memuat rencana

penanganan risiko

47 100 31 100 100

Program

Pencegahan dan

Pemberantasan

Korupsi

Jumlah Kasus Korupsi Nihil Nihil Nihil Nihil 100

Page 411: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 411

2. Program dan Kegiatan

Tabel 3.1.92

Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

(Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo)

Tahun 2019

NO. PROGRAM / KEGIATAN

PAGU

(Rp)

REALISASI TAHUN 2019

REALISASI

TAHUN

2018

ANGGARAN KEU FISIK FISIK

(Rp) (%) (%) (%)

1 Program Peningkatan

Manajemen

Administrasi, Sarana

dan Prasarana serta

Sumberdaya Aparatur

2.092.880.000,00

2.032.779.939,00 97,13 100 100

Keg. Pelayanan Jasa

Administrasi Perkantoran

930.650.000,00

886.794.600,00 95,29 100 100

Keg. Peningkatan Sarana

dan Prasarana Perkantoran

436.500.000,00

422.400.381,00 96,77 100 100

Keg. Peningkatan Kapasitas

SDM Aparatur

725.730.000,00

723.584.958,00 99,7 100 100

2 Program Peningkatan

Perencanaan,

Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan

665.000.000,00 664.267.493,00 99,89 100 100

Keg. Penyusunan Rencana

Program, Data, Monitoring

dan Evaluasi Pelaporan

558.146.000,00 557.418.707,00 99,87 100 100

Keg. Penatausahaan dan

Penyusunan Laporan

106.854.000,00 106.848.786,00 94.38 100 100

Page 412: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 412

NO. PROGRAM / KEGIATAN

PAGU

(Rp)

REALISASI TAHUN 2019

REALISASI

TAHUN

2018

ANGGARAN KEU FISIK FISIK

(Rp) (%) (%) (%)

Keuangan

3 Program Pencegahan

dan Pemberantasan

Korupsi

1.792.120.000,00 1.754.793.692,00 97,92 100 100

Keg. Rencana Aksi Daerah

Pemberantasan dan

Pencegahan Korupsi

450.000.000,00 446.099.309,00 99,13 100 100

Keg. Saber Pungli 500.000.000,00 471.872.774,00 94,37 100 100

Keg. Penerapan SPIP untuk

Pemerintah Provinsi

307.120.000,00 303.210.600,00 98,73 100 100

Keg. Koordinasi

Pengawasan Tingkat

Provinsi, Regional dan

Nasional

535.000.000,00 533.611.009,00 99,74 100 100

4 Program Pengawasan

atas Akuntabilitas

Kinerja dan Keuangan

3.350.000.000,00 3.328.435.474,00 99,36 100 100

Keg. Audit Pengelolaan

Barang dan Jasa, SDM dan

Pengelolaan Keuangan

985.000.000,00 984.901.259,00 99,99 100 100

Keg. Pemeriksaan atas

sekolah menengah dan

khusus (SLB)

300.000.000,00 299.923.100,00 99,97 100 100

Page 413: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 413

NO. PROGRAM / KEGIATAN

PAGU

(Rp)

REALISASI TAHUN 2019

REALISASI

TAHUN

2018

ANGGARAN KEU FISIK FISIK

(Rp) (%) (%) (%)

Keg. Pengawasan

Perencanaan dan

Pelaporan

500.000.000,00 499.927.597,00 99,99 100 100

Keg. Tindak Lanjut atas

Rekomendasi Hasil

Pengawasan

425.000.000,00 409.417.569,00 96,33 100 100

Keg. Pengawasan

Kabupaten/Kota

450.000.000,00 449.913.000,00 99,98 100 100

Keg. Evaluasi Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi, Zona

Integritas dan Pelayanan

Publik

200.000.000,00 199.938.000,00 99,97 100 100

Keg. Penanganan Kasus

Pengaduan, Permintaan

dan Pemeriksaan Strategis

Lainnya di Lingkungan

Pemerintah Daerah

490.000.000,00 484.414.949,00 98,86 100 100

JUMLAH 7.900.000.000,00 7.780.276.598,00 98,48 100 100

1) Program Peningkatan Pelayanan Administrasi, SaranaPrasarana dan

SDM Aparatur

Outcome dari program ini adalah Peningkatan Layanan Administrasi,

Sarana Prasarana dan SDM Aparatur sebesar 100 %.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran

Output kegiatan ini tersedianya 100% layanan dan

manajemen administrasi perkantoran.

Page 414: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 414

2. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Output kegiatan ini tersedianya 100 % Sarana dan Prasarana

Perkantoran.

3. Kegiatan Peningkatan SDM Aparatur

Output kegiatan ini Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimtek,

Diklet dan Pelatihan sebanyak 240 orang.

2) Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan

Outcome dari program ini adalah meningkatnya 100 % kualitas

perencanaan, penganggaran dan pelaporan.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Penyusunan Rencana Program, Data, Monitoring dan

Evaluasi Pelaporan

Output kegiatan ini 1 (satu) Dokumen Perencanaan

Penugasan Berbasis resiko dan 8 (delapan) Dokumen

Perencanaan dan Evaluasi.

2. Kegiatan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan

Output kegiatan ini 2 (dua) Dokumen Laporan Keuangan.

3) Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Outcome dari program ini tidak adanya (nihil) jumlah kasus korupsi.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan, Pencegahan

Korupsi dan Saber Pungli

Output kegiatan ini adalah 1 (satu) dokumen Rencana Aksi

Daerah Pemberantasan Pencegahan Korupsi (RADPPK), 1

(satu) dokumen laporan hasil monitoring Lpaoran Gratifikasi

dan 1 (satu) laporan verifikasi LHKASN dan LHKPN.

2. Kegiatan Penerapan SPIP untuk Pemerintah Provinsi

Output kegiatan ini adalah Jumlah SKPD di Provinsi Gorontalo

yang menerapkan SPIP pada level berkembang sebayak 25

SKPD.

Page 415: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 415

3. Kegiatan Saber Pungli

Output kegiatan ini adalah 4 (empat) laporan hasil edukasi

publik dan inspeksi berkala.

4. Kegiatan Koordinasi Pengawasan Tingkat Provinsi, Regional

dan Nasional

Output kegiatan ini adalah 12 (dua belas) laporan hasil

koordinasi dan pengawasan dalam rangka sinergitas

pengawasan tingkat provinsi, regional dan nasional.

4) Program Pengawasan Atas Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Outcome dari program ini adalah 25 (dua puluh lima) OPD yang

memiliki Nilai Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas kinerja OPD dengan

Kategori BB

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Audit Pengelolaan Barang dan Jasa, SDM dan

Pengelolaan Keuangan

Output kegiatan ini adalah :

- Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler sebanyak 32

(tiga puluh dua) laporan

- Jumlah Laporan Hasil Opname Kas sebanyak 64 (enam

puluh empat) laporan

- Jumlah Laporan Hasil Probity Audit sebanyak 60 (enam

puluh) laporan

- Jumlah Laporan Monitoring Kemajuan Pekerjaan Kegiatan

sebanyak 60 (enam puluh ) laporan

- Jumlah Laporan Hasil Audit Kinerja sebnayak 5 (lima)

laporan

- Jumlah Laporan Hasil reviu Penyerapan Pengadaan Barang

dan Jasa sebanyak 4 (empat) laporan

Page 416: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 416

2. Kegiatan Pemeriksaan Atas Sekolah Menengah dan Khusus

(SLB).

Output kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan

Dana BOS sebanyak 60 (enam puluh) laporan.

3. Kegiatan Pengawasan Perencanaan dan Pelaporan

Output dari kegiatan ini adalah :

- Jumlah Laporan Hasil reviu RKPD sebanyak 1 (satu)

laporan

- Jumlah Laporan Hasil reviu Renja sebanyak 32 (tiga puluh

dua) laporan

- Jumlah Laporan Hasil reviu LKPD sebanyak 1 (satu)

laporan

- Jumlah Laporan Rview KUA PPAS sebanyak 1 (satu)

laporan

- Jumlah Laporan Hasil Reviu LPPD Provinsi sebanyak 1

(satu) laporan

- Jumlah Laporan Hasil reviu LKIPOPD sebanyak 32 (tiga

puluh dua) laporan

- Jumlah Laporan Hasil reviu LKIP Provinsi sebanyak 1

(satu) laporan

4. Kegiatan Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Pengawasan

Output kegiatan ini adalah Persentase tindak lanjut atas

rekomendasi hasil pemeriksaan Tahun Berjalan sebesar 55 %.

5. Kegiatan Pengawasan Kabupaten/Kota

Output kegiatan ini adalah :

- Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler

Kabupaten/Kota sebanyak 6 (enam) laporan.

- Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 6 (enam)

laporan

Page 417: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 417

- Jumlah Laporan Hasil reviu LKIP Kab/Kota sebanyak 6

(enam) laporan

6. Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Zona

Integritas dan Pelayanan Publik

Output kegiatan ini adalah :

- Jumlah Laporan Monev Reformasi Birokrasi sebanyak 10

(sepuluh) laporan

- Jumlah Laporan Penilaian Zona Integritas sebanyak

1(satu) laporan

- Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelayanan Publik sebanyak

13 (tiga belas) laporan

7. Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan, Permintaan dan

Pemeriksaan Strategis Lainnya di Lingkungan Pemerintah

Daerah

Output kegiatan ini adalah Jumlah laporan pengaduan

(kasus) yang ditindaklanjuti melalui pemeriksaan khusus

sebanyak 24 (dua puluh empat) laporan.

Page 418: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 418

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi setiap program tidak ada

4. Data Berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022

dan Renstra Inspektorat Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022,

khusus indikator kinerja tahun 2019

Tabel 3.1.93

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Otonomi Daerah,Pemerintahan

Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian

dan Persandian (InspektoratProvinsi Gorontalo) Tahun 2019

Sesuai RPJMD Provinsi Gorontalo 2017-2022

No Indikator Kinerja Capaian Tahun 2019 Capaian Tahun 2018

Target Realisasi Target Realisasi

1 Prosentase kualitas

manajemen administrasi,

dukungan sarana prasarana

dan SDM yang berkompeten

100 % 100 % 100 % 100 %

2 Jumlah dokumen

perencanaan, penganggaran,

monitoring evaluasi dan

Pelaporan

11

Dokumen

11 Dokumen 11

Dokumen

11

Dokumen

3 Jumlah Kasus Korupsi NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL

4 Nilai Hasil Evaluasi Atas

Akuntabilitas kinerja OPD,

Kategori BB

15 OPD 12 OPD 10 OPD 10 OPD

Page 419: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 419

5. Hal-Hal Lain Yang Perlu Dilaporkan

Tidak ada

6. Penghargaan Nasional Yang diterima Inspektorat Provinsi

Gorontalo ditahun 2019

- Hasil Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) atas Penilaian Mandiri

Kapabilitas APIP pada Inspektorat Provinsi Gorontalo pada Level 3

oleh BPKP.

- Penghargaan dari Kementrian Dalam Negeri sebagai Pemerintah

Daerah Provinsi dengan predikat Peringkat 2 (dua) Kinerja

Pengawasan Terbaik Tahun 2019

- Penghargaan dari Inspektur Jenderal Kementrian Dalam Negeri

sebagai provinsi yang telah menyelesaikanj Tindak Lanjut Hasil

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Inspektorat

Jenderal Kementrian Dalam Negeri Tahun 2018 dan tahun

sebelumnya

7. Perjanjian Kerjasama/MOU Yang Dilaksanakan Oleh Inspektorat

Provinsi Gorontalo Pada Tahun 2019

Tidak ada

12. BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO

1. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan yang akan dicapai oleh Badan Keuangan Provinsi

Gorontalo

- Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah

Page 420: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 420

b. Sasaran dan Program

Tabel 3.1.94

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019

2. Program dan Kegiatan

Tabel 3.1.95

Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Tahun 2019

Target Realisasi Target Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8=5/4x100

Sasaran : Meningkatnya kualitas pengelolaan

keuangan daerahOpini WTP WTP WTP WTP WTP 100

Ketepatan waktu penetapan APBD Tepat Waktu 9 Oktober 2019 Tepat Waktu 19 Desember 2018 100

Prosentase aset yang dikelola dengan baik 85% 85% 80% 84.22% 100

Program pelayanan adminisrasi, sarana

prasarana dan SDM aparatur

Persentase manajemen administrasi, dukungan

sarana prasarana dan SDM yang berkompeten100% 100% 100% 100% 100

Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan

Pelaporan

Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi,

monitoring dan pelaporan100% 100% 100% 100% 100

Program peningkatan dan pengembangan

pengelolaan keuangan daerah

Meningkatnya kualitas laporan keuangan

pemerintah daerah100% 100% 100% 100% 100

Program pembinaan pengelolaan keuangan

kabupaten/kota

Tersusunnya Ranperda APBD Kab/Kota sesuai

dengan regulasi yang berlaku

6 kab./kota

dan 18 SK

6 kab./kota dan 18

SK

6 kab./kota

dan 18 SK

6 kab./kota dan 18

SK100

Program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-

sumber pendapatan daerah

Prosentase Peningkatan Pendapatan Asli

Daerah7% 8.32% 7% 9.58% 118.86

No Sasaran/Program Pembangunan DaerahIndikator Kinerja Program

(Tujuan/Impact/Outcome)

Capaian Kinerja Program

Tahun 2019 Prosentase

(%)

Capaian Kinerja Program

Tahun 2018

Page 421: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 421

Tabel 3.1.95 Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian (Badan Keuangan Provinsi Gorontalo)

Tahun 2019

Realisasi

Tahun

2018

Anggaran Keu Fisik Fisik

(Rp.) (%) (%) (%)

I Program Pelayanan Administrasi, Sarana dan Prasarana serta SDM Aparatur 4,986,103,143.00 4,860,522,019.00 97.48 99.33 99.99

1 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 575,049,943.00 530,166,990.00 92.19 98.12 99.89

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 2,536,224,200.00 2,484,541,116.00 97.96 99.33 100

3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Keuangan Daerah 341,610,000.00 338,028,870.00 98.95 99.38 78.53

4 Pelayanan Jasa Administrasi/ Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD Wilayah I) 567,610,000.00 562,369,201.00 99.08 98.9 100

5 Pelayanan Jasa Administrasi/ Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD Wilayah II) 552,104,000.00 537,374,576.00 97.33 99.09 100

6 Pelayanan Jasa Administrasi/ Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD Wilayah III) 413,505,000.00 408,041,266.00 98.68 100 100

II Program Perencanaan, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 945,494,861.00 910,966,620.00 96.35 99.8 100

1 Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi 473,849,861.00 454,263,498.00 95.87 100 100

2 Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan 100,000,000.00 93,013,828.00 93.01 98.5 100

3 Pengelolaan Data dan Pengembangan Teknologi Informasi (PDE) 371,645,000.00 363,689,294.00 97.86 99.89 100

III Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 4,628,254,000.00 4,534,648,696.00 97.98 99.5 99.05

1Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Penyusunan

Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD (induk)572,000,000.00 565,950,633.00 98.94 100 100

2Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD205,000,000.00 202,518,390.00 98.79 100 100

3

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

301,360,000.00 299,273,850.00 99.31 100 100

4 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah 617,240,000.00 606,953,292.00 98.33 100 100

5 Pelayanan Arus Kas dan Penyediaan SPD 134,640,000.00 134,508,313.00 99.90 100 99.62

6 Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah 224,600,000.00 215,508,421.00 95.95 96.66 99.71

7 Penyusunan Buku Standarisasi Barang dan Jasa 252,830,000.00 247,059,616.00 97.72 99.73 93.34

8 Penatausahaan Aset 880,124,000.00 864,545,615.00 98.23 99.67 100

9 Penatausahaan APBD 305,820,000.00 304,126,768.00 99.45 100 100

10 Pelayanan Perbendaharaan 266,200,000.00 263,722,200.00 99.07 100 100

11 Penyempurnaan Sisdur Penatausahaan Keuangan Daerah 155,200,000.00 154,973,690.00 99.85 100 99.32

12 Pembinaan Akuntansi dan Laporan Keuangan SKPD 226,840,000.00 222,944,753.00 98.28 100 100

13 Kebijakan dan Pengendalian Aset 316,400,000.00 287,172,786.00 90.76 93.26 100

14 Penyusunan Dan Sosialisasi Paket Regulasi Akuntansi 170,000,000.00 165,390,369.00 97.29 100 100

IV Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota 165,565,000.00 157,481,228.00 95.12 100 100

1Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Rancangan Peraturan

KDH Tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota165,565,000.00 157,481,228.00 95.12 100 100

Realisasi Tahun 2019

No. Program/Kegiatan Pagu (Rp.)

Realisasi

Tahun

2018

Anggaran Keu Fisik Fisik

(Rp.) (%) (%) (%)

VProgram Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber - sumber Pendapatan

Daerah4,180,670,000.00 4,058,143,028.00 97.07 99.9 100

1 Monitoring, Evaluasi, Pendapatan Daerah 255,000,000.00 254,547,898.00 99.82 100 100

2 Koordinasi Pajak 121,000,000.00 112,036,213.00 92.59 100 100

3 Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Samsat 534,480,000.00 496,531,569.00 92.90 100 100

4 Penyusunan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) 240,000,000.00 211,016,364.00 87.92 100 96.54

5 Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah (UPTD Wilayah I) 798,470,000.00 797,607,928.00 99.89 100 100

6 Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah (UPTD Wilayah II) 673,420,000.00 672,584,421.00 99.88 100 100

7 Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah (UPTD Wilayah III) 588,000,000.00 581,604,000.00 98.91 100 100

8 Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah 970,300,000.00 932,214,635.00 96.07 99.59 93.77

14,906,087,004.00 14,521,761,591.00 97.42 99.58 100

Realisasi Tahun 2019

No. Program/Kegiatan Pagu (Rp.)

Jumlah

Page 422: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 422

1) Program Program PelayananAdminisrasi, SaranaPrasarana dan SDM

Aparatur

Outcome dari program ini adalah Persentase manajemen

administrasi, dukungan sarana prasarana dan SDM yang

berkompeten.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran

Output kegiatan ini adalah tercapainya presentase layanan

administrasi perkantoran oleh Badan Keuangan Provinsi

Gorontalo baik sebagai OPD maupun sebagai PPKD

2. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Output kegiatan ini adalah tercapainya presentase

penyediaan sarana dan prasarana sebagai pendukung kinerja

dan aktivitas perkantoran

3. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Keuangan Daerah

Output kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah aparatur

yang mengikuti diklat / bimtek yakni sebanyak 60 orang

antara lain pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi

bendahara OPD bekerjasama dengan Pusdiklatwas BPKP.

4. Kegiatan Pelayanan Jasa Administrasi / Sarana dan Prasarana

Perkantoran (UPTD Wilayah I)

Output Kegiatan ini adalah presentase layanan administrasi

perkantoran untuk menunjang tersedianya administrasi

pelayanan di Samsat yakni Samsat Kota Gorontalo, Samsat

Bone Bolango dan Samsat Pembantu Bone Pantai.

5. Kegiatan Pelayanan Jasa Administrasi / Sarana dan Prasarana

Perkantoran (UPTD Wilayah II)

Output Kegiatan ini adalah presentase layanan administrasi

perkantoran untuk menunjang tersedianya administrasi

Page 423: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 423

pelayanan di Samsat yakni Samsat Kab. Gorontalo, Samsat

Gorontalo Utara dan Samsat Pembantu Sumalata.

6. Kegiatan Pelayanan Jasa Administrasi / Sarana dan Prasarana

Perkantoran (UPTD Wilayah III)

Output Kegiatan ini adalah presentase layanan administrasi

perkantoran untuk menunjang tersedianya administrasi

pelayanan di Samsat yakni Samsat Boalemo, Samsat Marisa

dan Samsat Pembantu Popayato.

2) Program Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Outcome dari program ini adalah Persentase Pelaksanaan

Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi

Output dari kegiatan ini adalah tercapainya 8 (delapan)

dokumen perencanaan yang meliputi Rancangan Awal Renja,

Rancangan Akhir Renja, Renja, RKA-OPD, DPA-OPD, LKPJ,

LKIP, LPPD dan Laporan Bulanan.

2. Kegiatan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan

Output dari kegiatan ini adalah tercapainya 5 (lima) dokumen

pengelolaan keuangan berupa Laporan Operasional (LO),

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Realisasi Anggaran

(LRA), Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

3. Kegiatan Pengelolaan Data dan Pengembangan Teknologi

Informasi (PDE)

Output dari kegiatan ini adalah persentase jaringan data dan

informasi elektronik yang dibangun.

3) Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

Outcome dari program ini adalah Presentase Ketepatan Waktu

Penyusunan Laporan Keuangan Daerah.

Page 424: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 424

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang

APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang

Penjabaran APBD (Induk)

Output kegiatan ini adalah1 (satu) dokumen Perda APBD dan

1 (satu) Pergub Penjabaran APBD yang disusun. Untuk

menghasilkan output dimaksud juga terdapat output

pendukung yakni tersusunnya Peraturan Gubernur tentang

Standar Harga Regional Tahun Anggaran 2020, Tersusunnya

Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman penyusunan

RKA-SKPD dan RKA-PPKD Tahun Anggaran 2020.

2. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Perubahan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH

tentang Penjabaran Perubahan APBD

Output kegiatan ini adalah1 (satu) dokumen Perda APBD dan

1 (satu) Pergub Penjabaran Perubahan APBD yang disusun, 1

(satu) dokumen Pedoman Penyusunan RKAP-SKPD dan

RKAP-PPKD Tahun Anggaran 2020, 1 (satu) dokumen

Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020

beserta lampirannya, 1 (satu) dokumen Ranpergub tentang

Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 beserta

lampiran, Penyampaian 8 (delapan) dokumen Ranperda dan

Ranpergub tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020

beserta lampiran dan Dokumen Lainnya ke Kementerian

Dalam Negeri, 1 (satu) dokumen SK Mendagri tentang Hasil

Evaluasi Raperda dan Ranpergub tentang Perubahan APBD

Tahun Anggaran 2020.

3. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penyusunan

Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Page 425: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 425

Output kegiatan ini adalah jumlah Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah yang disusun berupa 1 (satu) Perda dan 1

(satu) Pergub dan 1 (satu) dokumen LKPD yang terdiri dari 7

(tujuh) jenis Laporan Keuangan, 18 dokumen LRA bulanan,

triwulan dan semesteran.

4. Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen

Keuangan Daerah

Output kegiatan ini adalah system pengelolaan keuangan

daerah tersedia pada 33 OPD, asistensi program aplikasi

Simda 4 kali, dan asistensi program aplikasi SimPD 2 kali

5. Kegiatan Pelayanan Arus Kas dan Penyediaan SPD

Output kegiatan ini adalah 1 (satu) dokumen penyediaan

dana dan 1 dokumen arus kas yang disusun.

6. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah

Output kegiatan ini adalah tersedianya 5 (lima) dokumen

data dasar untuk KUA PPAS.

7. Kegiatan Penyusunan Buku Standarisasi Barang dan Jasa

Output kegiatan ini adalah tercapainya 150 buku standarisasi

barang dan jasa.

8. Kegiatan Penatausahaan Aset

Output kegiatan ini adalah tercapainya 25 buku laporan BMD

per triwulan dan 1 (satu) dokumen asset.

9. Kegiatan Penatausahaan APBD

Output kegiatan ini adalah tercapainya penatausahaan

administrasi keuangan OPD sesuai dengan sistem dan

prosedur pengelolaan keuangan.

10. Kegiatan Pelayanan Perbendaharaan

Output kegiatan ini adalah jumlah hasil verifikasi SPM SKPD

sesuai mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBD

yakni untuk 33 OPD dan 26 waktu terbit SP2D.

Page 426: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 426

11. Kegiatan Penyempurnaan Sisdur Penatausahaan Keuangan

Daerah

Output kegiatan ini adalah tersusunnya 1 dokumen kebijakan

teknis perbendaharaan.

12. Kegiatan Pembinaan Akuntansi dan Laporan Keuangan SKPD

Output Kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen Laporan

Keuangan sesuai SAP untuk 33 OPD.

13. Kegiatan Kebijakan dan Pengendalian Aset

Output kegiatan ini adalah diterbitkannya 1 (satu) dokumen

kebijakan pengendalian aset.

14. Kegiatan Penyusunan dan Sosialisasi Paket Regulasi Akuntansi

Output kegiatan ini adalah tersusunnya regulasi tentang

akuntansi sebanyak 100 buku.

4) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten /

Kota

Outcome dari program ini adalah tersusunnya RanPerda APBD

Kab/Kota sesuai dengan regulasi yang berlaku.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

Kabupaten/Kota.

Output kegiatan ini adalah pembinaan dan koordinasi tentang

pengelolaan keuangan daerah pemerintah 5 kabupaten dan 1

kota yang dilaksanakan, evaluasi rancangan peraturan daerah

dan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD

kabupaten/ kota baik induk, perubahan dan

pertanggungjawaban.

Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi rancangan

peraturan daerah dan rancangan peraturan KDH tentang

penjabaran APBD kabupaten/ kota baik induk, perubahan dan

pertanggungjawaban.

Page 427: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 427

5) Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan

Daerah

Outcome dari program ini adalah Presentase Peningkatan

Pendapatan Asli Daerah sebesar 7% dibandingkan tahun sebelumnya.

a. Pelaksanaan Program

1. Monitoring Evaluasi Pendapatan Daerah

Output kegiatan ini adalah tercapainya 3 (tiga) dokumen

pajak dan dana perimbangan.

2. Koordinasi pajak

Output kegiatan ini adalah dokumen hasil pelaksanaan

koordinasi tingkat regional dan nasional.

3. Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Samsat

Output kegiatan ini adalah jumlah dokumen monitoring dan

evaluasi samsat.

4. Penyusunan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)

Output kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen NJKB tahun

berjalan berupa Peraturan Gubernur tentang Nilai Jual

Kendaraan Bermotor tahun 2019.

5. Intensifikasi Sumber – Sumber Pendapatan Daerah (UPTD Wil

I)

Output kegiatan ini adalah tercapainya target presentase PKB

dan BBN-KB di wilayah Samsat Kota Gorontalo, Samsat Kab.

Bone Bolango dan Samsat Pembantu Bone Pantai

6. Intensifikasi Sumber – Sumber Pendapatan Daerah (UPTD Wil

II)

Output kegiatan ini adalah tercapainya target presentase PKB

dan BBN-KB di wilayah Samsat Kab. Gorontalo, Samsat Kab.

Gorontalo Utara dan Samsat Pembantu Sumalata.

7. Intensifikasi Sumber – Sumber Pendapatan Daerah (UPTD Wil

III)

Page 428: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 428

Output kegiatan ini adalah tercapainya target presentase PKB

dan BBN-KB di wilayah Samsat Kab. Boalemo, Samsat Marisa

dan Samsat Pembantu Popayato.

8. Ekstensifikasi Sumber – Sumber Pendapatan Daerah

Output kegiatan ini adalah jumlah dokumen pelaksanaan

koordinasi pendapatan daerah 1 (satu) dokumen. Selain

output diatas juga dalam kegiatan ini menghasilkan output

berupa pengadaan notice pajak, aplikasi software e-samsat,

aplikasi sidik jari dan aplikasi samsat keliling.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1) Program Pelayanan Adminisrasi Sarana Prasarana dan SDM Aparatur :

- Pemenuhan kebutuhan anggaran terkait pelaksanaan kegiatan di

UPTD masih butuh peningkatan.

- Kegiatan terkait peningkatan terhadap mutu pelayanan

administrasi terhadap wajib pajak harus ditingkatkan lebih cerdas

2) Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan

- Penggunaan aplikasi belum terintegrasi untuk perencanaan,

evaluasi dan monitoring.

- Egosentris pembuat aplikasi.

- Masih membutuhkan komunikasi lebih intens antarpembuat

aplikasi

3) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

- Pemahaman tentang penggunaan aplikasi Simda masih rendah.

- Kesalahan penginputan rekening belanja masih sering terjadi.

- Sumberdaya manusia yang memahami operasional Simda masih

sering berganti tanpa regenerasi yang berkala.

- Pemahaman aplikasi Simda barang masih rendah.

- Sumber daya manusia yang memahami aplikasi Simda barang

sering berganti tanpa regenerasi berkala.

Page 429: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 429

- Penganggaran kegiatan masih sangat minim.

4) Program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan

daerah

- Penganggaran masih minim untuk mengejar target pendapatan

asli daerah.

- Potensi PAD belum tereksplorasi secara optimal

Solusi :

1) Program pelayanan adminisrasi, sarana dan prasarana serta sumber

daya aparatur

- Penambahan anggaran untuk kenyamanan pelayanan

2) Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan

- Membutuhkan usaha lebih intens untuk integrasi seluruh aplikasi

baik itu perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

- Menghilangkan egosentris pembuat aplikasi.

- Perlu kesepemahaman antar OPD tentang pentingnya aplikasi

terkoneksi.

3) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

- Pelatihan penggunaan aplikasi Simda secara berkala.

- Sosialisasi secara berkala tentang penempatan inputan rekening.

- Penggantian personil harus melihat tugas yang dilaksanakan.

- Penganggaran kegiatan harus lebih selektif.

4) Program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan

daerah

- Membutuhkan penambahan anggaran terkait target pendapatan

asli daerah yang terus meningkat dan untuk meminimalkan

pengaruh eksternal.

- Sosialisasi pentingnya keterlibatan masyarakat wajib pajak

terhadap pembangunan idealnya dilakukan secara berkala dengan

metode yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi

informasi maupun trend ekonomi.

Page 430: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 430

- Dilakukan pengkajian mendalam untuk eksplorasi dan eksploitasi

potensi PAD secara optimal.

4. Data Berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022

dan Renstra Badan Keuangan Provinsi Gorontalo tahun 2017-

2022, khusus indikator kinerja tahun 2019

Tabel 3.1.96

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Badan Keuangan Provinsi Gorontalo Tahun 2019

Sesuai RPJMD Provinsi Gorontalo 2017-2022

Penjelasan : Indikator Kinerja dalam hal ini Peningkatan Pendapatan Daerah untuk tahun

2019 mengalami kenaikan sebesar 0.3% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5. Hal-Hal Lain Yang Perlu Dilaporkan

Bidang Anggaran :

1) Penyusunan APBD tepat waktu dan berkualitas

2) Penyampaian Ranperda Perubahan APBD 2019 beserta dokumen

terkait lainnya kepada Kementerian Dalam Negeri RI pertama di

seluruh Indonesia

3) Penyampaian Ranperda APBD 2020 beserta dokumen terbaik lainnya

kepada Kementerian Dalam Negeri RI pertama di seluruh Indonesia

4) Penganggaran Mandatory Spending terpenuhi, yakni penganggaran

belanja daerah yang sudah diatur oleh Undang-undang. Tujuan

Mandatory Spending ini adalah untuk mengurangi masalah

ketimpangan social dan ekonomi daerah, antara lain penganggaran

Pendidikan, kesehatan serta belanja infrastruktur daerah yang

Target Relisasi Target Relisasi

1 Peningkatan Pendapatan Daerah (Rp, Trilyun) 1.95 1.94 1.82 1.80

2 Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah WTP WTP WTP WTP

Capaian Tahun 2019 Capaian Tahun 2018Indikator KinerjaNo.

Page 431: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 431

langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan

publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja,

mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan penyediaan

layanan public antar daerah.

5) Penggunaan Sistem Informasi Perjalanan Dinas (SIMPD)

memungkinkan adanya transparansi dan kurangnya tumpang tindih

penugasan sehingga berdampak pada efisiensi belanja perjalanan

dinas.

Bidang Asset :

1) Badan Keuangan Provinsi Gorontalo telah melaksanakan lelang

kenderaan pada tahun 2019 sebanyak 192 kenderaan yang terdiri dari

45 unit kenderaan roda 4 dan 147 unit kenderaan roda 2. Dari jumlah

tersebut, yang berhasil terjual dalam lelang sebanyak 97 unit

kenderaan dengan nilai total mencapai Rp 894.457.000,00

2) Pelaksanaan apel fisik kenderaan lingkup Provinsi Gorontalo yang

bertujuan untuk mengetahui kondisi fisik kenderaan dinas dan

pembaharuan/update database pada SIMDA-BMD. Kegiatan ini

dilaksanakan di seluruh OPD dari bulan Agustus-Oktober 2019. Dari

hasil fisik kenderaan, banyak ditemukan kenderaan yang tidak terdata

pada aplikasi SIMDA-BMD antara lain perolehan dari kenderaan hibah

dan APBN yang belum dilaporkan kepada Sekretaris Daerah selaku

Pengelola Barang. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindaklanjut

rekomendasi BPK RI guna pemutakhiran database SIMDA-BMD.

3) Kegiatan pengelolaan RKBMD & RKPMBD ini didasari adanya temuan

Itjen Kemendagri atas pengelolaan yang kurang optimal khususnya

pada perencanaan kebutuhan BMD dan pemeliharaan BMD. Di tahun

2019 telah dilaksanakan RKBMD & RKPBMD untuk tahun anggaran

2020, sebagaimana ketentuan Permendagri untuk pelaksanaan

penelaahan RKBMD & RKPBMD sesuai jadwal harusnya pada akhir

bulan Mei tahun anggaran berjalan sehingga untuk RKBMD & RKPBMD

tahun 2021 akan dilaksanakan juga paling lambat tahun 2020.

Page 432: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 432

Bidang Perbendaharaan :

1) Berdasarkan rekomendasi Bank Indonesia Pemerintah Provinsi

Gorontalo adalah salah satu Provinsi yang belum melaksanakan

Program Kasda Online, sehingga ditahun 2019 ini telah dibuat regulasi

yang mengatur tentang Kasda Online yang akan diterapkan ditahun

2020.

2) Penyampaian laporan alokasi DAU tahun 2019 dilakukan tepat waktu

yakni setiap tanggal 13 dibulan berjalan untuk alokasi DAU bulan

berikutnya.

3) Pembayaran Potongan Pihak Ketiga (PFK) tidak melewati tahun

anggaran.

4) Penyampaian SPJ dari setiap OPD mengalami kemajuan yakni tidak

melewati batas waktu 30 hari sesuai hasil pemeriksaan BPK RI

Bidang Pendapatan :

1) Telah dilaksanakan rekonsiliasi pajak Bahan Bakar Kenderaan

Bermotor (BBKB) bersama dengan Badan Pendapatan Daerah se-

Sulawesi, PT. Pertamina, BPH-Migas dan penyalur Bahan Bakar

Lainnya.

2) Telah dilaksanakan rapat dan konsolidasi Bidang Pendapatan dengan

UPTD Samsat se-Provinsi Gorontalo terkait strategi untuk peningkatan

pendapatan daerah guna mencapai target yang diharapkan.

3) Telah dilaksanakan rekonsiliasi data transfer bagi hasil pajak daerah

antara Bidang Pendapatan Provinsi Gorontalo dengan Bidang

Pendapatan Kab./Kota dan Bidang Akuntansi Provinsi Gorontalo

dengan Bidang Akuntansi Kab./Kota.

4) Berdasarkan Instruksi Presiden RI terkait Penerapan Samsat Online,

Provinsi Gorontalo adalah salah satu Provinsi yang telah menerapkan

Samsat Online Nasional (SANMOLNAS).

5) Telah dilaksanakan pengawasan lapangan terkait pemakaian Bahan

Bakar Ilegal di Provinsi Gorontalo.

Page 433: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 433

6) Guna peningkatan pendapatan daerah telah dilakukan kegiatan

penagihan pajak secara Door to door dan Razia bersama pihak

Kepolisian dan UPTD Samsat se-Provinsi Gorontalo. Kegiatan ini

sangat efektif dan besar pengaruhnya terhadap peningkatan

pendapatan daerah.

Bidang Akuntansi :

1) Telah diterbitkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 62 Tahun

2019 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Perusahaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo

2) Telah dilakukan revisi keempat atas Kebijakan Akuntansi terkait Aset

Tetap, Persediaan dan Pendapatan Hibah CSR.

6. Penghargaan Nasional Yang diterima Oleh Badan Keuangan

Provinsi Gorontalo di Tahun 2019

Tidak ada

7. Perjanjian Kerjasama/MOU yang dilaksanakan oleh Badan

Keuangan Provinsi Gorontalo pada Tahun 2019

- Telah dilakukan penandatanganan MOU/PKS antara Pemerintah

Provinsi Gorontalo dengan PT. Pertamina (persero) dan Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal pengawasan pemakaian

Bahan Bakar Kenderaan Bermotor yang ada di Provinsi Gorontalo.

- Telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara

Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan Direktorat Jenderal

Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI terkait

Implementasi Rencana Aksi Peserta Program Internship Pemerintah

Daerah ke Direktorat Jenderal Perimbangan KeuanganTahun 2019.

Page 434: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 434

13. BADAN PENGHUBUNG PROVINSI GORONTALO

1. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan yang akan dicapai Badan Penghubung Provinsi

Gorontalo

- Meningkatkan Pelayanan yang berkualitas

- Terselenggaranya Sinergitas yang baik dengan lembaga

pemerintah, Non Pemerintah dan lembaga dalam percepatan

Pembangunan Gorontalo.

- Mewujudkan pusat pelayanan Informasi tentang Gorontalo dalam

menunjang Investasi dan Percepatan Pembangunan di Daerah

untuk terselenggaranya kegiatan Promosi Daerah Gorontalo.

- Berperan aktif dengan masyarakat Gorontalo rantau

b. Sasaran dan Program

- Sasaran Organisasi Badan Penghubung adalah meningkatkan

kualitas Pelayanan dan Koordinasi kelembagaan pengembangan

sistem informasi, promosi dan Investasi Daerah

Tabel 3.1.97

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019

NO

SASARAN/PROGRAM

PEMBANGUNAN

DAERAH

INDIKATOR

KINERJA

(TUJUAN/IMPACT/

OUTCOME)

CAPAIAN KINERJA

PROGRAM TAHUN

2019

CAPAIAN

KINERJA

PROGRAM TAHUN

2018 PRESENTASE

TAHUN 2019

TARGET REALISA

SI

TARG

ET

REALISA

SI

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=5/4*100)

1.

SASARAN :

Tujuan :

Meningkatkan Kualitas

Manajemen

Administrasi yang

didukung dengan

sarana dan prasarana

yang berkompeten

100 97.35 100 96.27 97.35

Page 435: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 435

Akuntabilitas Kinerja

dan Keuangan yang

berkualitas

Impact :

Terlaksananya

Manajemen

Administrasi yang

Akuntabel

PROGRAM :

Pelayanan

Administrasi, Sarana

Prasarana dan SDM

Aparatur

Outcome :

Meningkatnya Kualitas

manajemen

administrasi,

dukungan sarana

prasarana dan SDM

Yang berkompeten

2.

SASARAN :

Terlaksananya

Sinergitas

Perencanaan,

Keuangan serta

Monev

Tujuan :

Meningkatkan Kualitas

dan ketersediaan

Dokumen Yang

akuntabel

100 96.27 100 96.21 96.27

PROGRAM :

Perencanaan,

Evaluasi, Monitoring

dan Pelaporan

Impact :

Tersusunnya Dokumen

Perencanaan,

Monitoring dan

Evaluasi

Outcome :

Meningkatnya Kualitas

dan ketersediaan

dokumen

perencanaan,

penganggaran,

Monitoring evaluasi

dan pelaporan

3

SASARAN :

Meningkatnya

Kualitas Pelayanan

Kedinasan

Stakeholder

Tujuan :

Meningkatkan

Pelayanan yang

berkualitas

PROGRAM :

Peningkatan

Pelayanan

Impact :

Terlaksananya

Pelayanan Kedinasan 100 98.84 100 96.92 98.84

Page 436: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 436

Kedinasan Kepala

Daerah/Wakil

Kepala Daerah

Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah secara

Prima

Outcome

:Meningkatnya

Layanan Kedinasan

Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah diluar

dan Dalam Daerah

4

SASARAN :

Terlaksananya

Penyebarluasan

Informasi

Pembangunan

Daerah

Tujuan

:Menyebarluaskan

Informasi

Pembangunan Daerah

- - 100 99.90 -

PROGRAM :

Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan

Pemerintah Daerah

Impact :

Terlaksananya Promosi

Pembangunan Daerah

dengan masyarakat

Rantau

Outcome :

Persentase Kerjasama

dengan 10 lembaga

melalui Promosi dan

Penyebarluasan

Informasi

Page 437: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 437

2. Program dan Kegiatan

Tabel 3.1.98

Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Tahun 2019

NO PROGRAM /

KEGIATAN

PAGU

(Rp)

REALISASI TAHUN 2019

REALISASI

TAHUN

2018

ANGGARAN KEU FISIK FISIK

(Rp) (%) (%) (%)

1

Program Pelayanan

Administrasi,

sarana Prasarana

dan SDM Aparatur

3.647.790.000 3.550.951.173 97,35 100 100

Kegiatan Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Perkantoran 1.194.500.000 1.193.796.249 99,94 100,00 100,00

Kegiatan Pelayanan

Jasa Administrasi

Perkantoran 1.707.290.000 1.652.378,468 96,78 100,00 100,00

Kegiatan Pemeliharaan

Gedung/Peralatan

Kantor 320.000.000 293.076.880 91,59 100,00 100,00

Kegiatan Peningkatan

Kapasitas SDM

Aparatur 66.000.000 65.275.000 98,90 100,00 100,00

Kegiatan Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Keluar

Daerah 360.000.000 346.424.576 96,23 100,00 100,00

2

Program

Perencanaan,

Evaluasi Monitoring

dan Pelaporan

98.500.000 94.766.400 96,21 100 100

Penatausahaan dan

Pelaporan Keuangan 98.500.000 94.766.400 96,21 100,00 100,00

Page 438: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 438

NO PROGRAM /

KEGIATAN

PAGU

(Rp)

REALISASI TAHUN 2019

REALISASI

TAHUN

2018

ANGGARAN KEU FISIK FISIK

(Rp) (%) (%) (%)

SKPD

3

Program

Peningkatan

Pelayanan

Kedinasan Kepala

Daerah dan Wakil

Kepala Daerah

1.584.840.000 1.566.438.682 98,84 100 100

Peningkatan Pelayanan

Keprotokolan kepada

unsur Pemerintah

Eksekutif dan

Koordinasi dengan

Pemerintah Pusat dan

Provinsi

635.840.000 628.707.424 98,88 100,00 100,00

Pelayanan pada Kantor

Penghubung Makassar 949.000.000,- 937.731.258 98,81 100,00 100,00

JUMLAH 5.331.130.000 5.212.152.255 97,77 100

100

1) Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana, dan SDM

Aparatur

Outcome dari Program ini Meningkatnya kualitas manajemen

administrasi dukungan sarana prasarana dan SDM yang berkompeten.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Output kegiatan adalah 20 paket kegiatan dengan Pagu

Anggaran Rp. 1.194.500.000 yang meliputi Belanja Premi

Asuransi, Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor, Belanja

Penggantian suku cadang, Belanja BBM, Belanja STNK, Belanja

Page 439: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 439

Sewa Rumah Jabatan, Belanja Sewa Sarana Mobilitas dengan

Realisasi Keuangan sebesar Rp. 1.193.796.249 Presentase

99,94%.

2. Kegiatan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran

Output Kegiatan ini adalah Persentase Pelayanan Administrasi

Perkantoran yang terpenuhi selama 1 Tahun kegiatan dengan

Pagu Anggaran Rp. 1.707.290.000. Rutin perkantoran yang

meliputi Belanja Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap,

Belanja Barang dan jasa, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja

Alat listrik, Belanja Materai, Belanja Peralatan kebersihan dan

Bahan Pembersih, Belanja BBM, Belanja umbul-umbul, Belanja

Telpon, Belanja listrik, Belanja faksimili/Internet, Belanja paket

pengiriman, Belanja transaksi keuangan, Belanja Administrasi

pungutan pajak, Belanja jasa keamanan/pengemudi, Belanja

cetak buku, Belanja penggandaan fotocopy, Belanja penjilidan,

Belanja Makanan dan minuman Rapat, Belanja Makanan dan

minuman Rapat, Belanja Makanan dan Minuman Tamu dengan

Realisasi Keuangan sebesar Rp. 1.652.378.468 presentase

96,78%.

3. Kegiatan Pemeliharaan Gedung/Peralatan Kantor

Output kegiatan ini adalah Persentase hasil Gedung/Peralatan

Kantor dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 320.000.000

dengan Rincian Belanja : Belanja jasa servise kendaraan,

Belanja penggantian suku cadang, Belanja pemeliharaan

Peralatan dan mesin, Belanja pemeliharaan Gedung dan

Bangunan dengan Realisasi keuangan sebesar Rp.

293.076.880 prosentase 91,59%.

4. Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

Output kegiatan ini adalah Jumlah Aparatur yang mengikuti

Bimtek Perencanaan, Barang dan jasa, Keuangan, Asset,

Kehumasan, Protokoler,sopir dll. Pagu Anggaran Rp.

Page 440: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 440

66.000.000,- Dengan Rincian Belanja kursus pelatihan/Belanja

Bimtek dengan realisasi Rp.65.275.000 Prosentase 98,90%

5. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Output kegiatan ini adalah jumlah laporan pelaksanaan Rapat

dan Konsultasi keluar daerah, dengan Pagu Anggaran Rp.

360.000.000,- dengan Rincian Belanja Belanja Perjalanan

Dinas Luar/Dalam Daerah, Belanja Alat Tulis Kantor serta

Belanja Penunjang kegiatan Belanja ATK dan Belanja Makanan

dan Minuman Rapat. Realisasi Rp. 65.275.000,- prosentase

96,23%.

2) Program Penatausahaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan

Outcome kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas dan

ketersediaan dokumen perencanaan penganggaran monitoring dan

evaluasi dan pelaporan.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPD

Output kegiatan ini adalah jumlah dokumen administrasi

keuangan sebanyak 3 Dokumen antara lain Renstra, Renja,

LAKIP, DPA, RKA. Dengan Pagu Anggaran Rp. 98.500.000,

dengan Realisasi Rp. 94.766.400,- prosentase 96,21%.

3) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

Outcome kegiatan ini adalah meningkatnya layanan kedinasan

kepala daerah dan wakil kepala daerah diluar dan dalam daerah

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Peningkatan pelayanan keprotokolan kepada unsur

pemerintah Eksekutif dan koordinasi dengan pemerintah pusat

dan provinsi

Output kegiatan ini adalah jumlah laporan koordinasi dan

sinergitas pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dan

Pemda lainnya dengan 12 laporan kegiatan Kepala daerah dan

Page 441: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 441

wakil kepala daerah serta pimpinan DPRD. Dengan pagu

Anggaran Rp. Rp. 635.840.000, realisasi Rp. Rp. 628.707.424

prosentase 98,88%.

2. Kegiatan Pelayanan pada Kantor Penghubung Makassar

Output kegiatan ini adalah persentase pelayanan pada kantor

penghubung yang terpenuhi yakni pelayanan transit kepala

daerah dan wakil kepala daerah serta pimpinan DPRD daerah

di makassar. Dengan pagu Anggaran Rp. 949.000.000,

realisasi sebesar Rp. 937.731.258 prosentase 98.81%.

3. Permasalahan dan Solusi

1) Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM

Aparatur

(Tidak ada Permasalahan)

2) Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan

(Tidak ada Permasalahan)

3) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

(Tidak ada Permasalahan)

Page 442: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 442

4. Data Berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022

dan Renstra Badan Pengubung Provinsi Gorontalo tahun 2017-

2022, khusus indikator kinerja tahun 2019

Tabel 3.1.99

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Badan Penghubung Tahun 2019

Sesuai RPJMD Provinsi Gorontalo 2017-2022

No Indikator Kinerja Capaian Tahun 2019 Capaian Tahun 2018

Target Realisasi Target Realisasi

1

Persentase Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

100% 98,84 100% 99,00

5. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan

Tidak ada

6. Penghargaan nasional yang diterima Badan Penghubung Provinsi

Gorontalo Tahun 2019

Tidak ada

7. Perjanjian kerjasama/MOU yang dilaksanakan oleh OPDBadan

Penghubung Provinsi Gorontalo pada tahun 2019

Tidak ada

3.1.20. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

1. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat

Desa, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil

- Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan

desa/kelurahan;

- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur kawasan

perdesaan;

- Peningkatan akuntabilitas kinerja dan pelayanan prima DPMD-KC

Page 443: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 443

b. Sasaran dan Program

Untuk mencapai tujuan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo

ditetapkan 4 (empat) sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo

pada tahun 2018 – 2022 untuk urusan pemberdayaan masyarakat desa,

adalah sebagai berikut :

1) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan

dan masyarakat;

2) Terwujudnya perkembangan desa dan kelurahan;

3) Terwujudnya kelembagaan masyarakat yang berkualitas;

4) Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan prima berbasis

reformasi birokrasi

Tabel 3.1.100

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019

No Sasaran/Program

Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja

(Tujuan/Impact/

Outcome)

Capaian Kinerja Program

Tahun 2019

Capaian Kinerja Program

Tahun 2018 Presentase

(%) Target

(%)

Realisasi

(%)

Target

(%)

Realisasi

(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=5/4*100)

1 Sasaran :

Meningkatnya

kualitas

penyelenggaraan

pemerintahan

desa/kelurahan dan

masyarakat

Persentase

desa/kelurahan

yang sudah

memiliki profil

desa/kelurahan

sebagai

pedoman dalam

penyusunan

perencanaan

pembangunan

desa

4,6 % 4,6 % 2,3 % 2,3 % 100 %

Program :

Pengembangan Desa

Persentase Desa

yang

dikembangkan

4,6 % 4,6 % 2,3 % 2,3 % 100 %

Page 444: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 444

No Sasaran/Program

Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja

(Tujuan/Impact/

Outcome)

Capaian Kinerja Program

Tahun 2019

Capaian Kinerja Program

Tahun 2018 Presentase

(%) Target

(%)

Realisasi

(%)

Target

(%)

Realisasi

(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=5/4*100)

Program :

Pembangunan dan

Pemberdayaan

Masyarakat

Desa/Kelurahan serta

Kawasan Perdesaan

Persentase desa

yang ditingkatkan

statusnya 4,6 % 4,6 % 2,3 % 2,3 % 100 %

2 Sasaran :

Terwujudnya

kelembagaan

masyarakat yang

berkualitas

Persentase desa

yang

masyarakat dan

kelembagaan

masyarakatnya

ditingkatkan

kapasitasnya

15,2 % 15,2 % 7,6 % 7,6 % 100 %

Program :

Pembangunan dan

Pemberdayaan

Masyarakat

Desa/Kelurahan serta

Kawasan Perdesaan

Persentase desa

yang ditingkatkan

statusnya 4,6 % 4,6 % 7,6 % 7,6 % 100 %

Program : Tim

Penggerak Pembinaan

Kesejahteraan Keluarga

(TP-PKK)

Persentase PKK

atif terhadap

peningkatan

kesejahteraan

keluarga

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Program :

Pengembangan

Ekonomi Produktif

Masyarakat Miskin

Jumlah kelompok

usaha ekonomi

dan lembaga

masyarakat yang

berdaya dan

meningkat

pendapatannya

25

Kelompok

25

Kelompok

25

Kelompok

25

Kelompok

100 %

Page 445: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 445

2. Program dan Kegiatan

Tabel 3.1.101

Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2019

NO URAIAN PAGU

(Rp)

REALISASI TAHUN 2019

REALISASI

ANGGARAN

(Rp)

KEUANGAN

(%)

FISIK

(%)

TAHUN

2018

1

Program Peningkatan

Pelayanan Administrasi,

Sarana Prasarana dan

SDM Aparatur

1.227.793.376,00 1.221.259.067,00 97,47 100 100

Pelayanan Jasa Administrasi

Perkantoran 810.235.376,00 809.807.083,00 99,95 100 100

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Perkantoran 319.672.000,00 314.866.000,00 98.50 100 100

Peningkatan Sumber Daya

Aparatur 97.886.000,00 96.585.984,00 98,67 100 100

2

Peningkatan

Perencanaan,

Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

607.500.698,00 604.475.893,00 99,50 100 100

Sistem Pengendalian,

Evaluasi dan Pelaporan

Program Kegiatan

500.000.000,00 499.261.043,00 99,85 100 100

Penyusunan Anggaran,

Penatausahaan dan

Penyusunan Laporan

Keuangan SKPD

107.500.698,00 105.214.850,00 97,87 100 100

3 Program Pengembangan

Perdesaan 379.040.000,00 378.933.300,00 99,97 100 100

Perlombaan Desa dan

Kelurahan Tingkat Provinsi

379.040.000,00 378.933.300,00 99,97 100 100

Page 446: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 446

NO URAIAN PAGU

(Rp)

REALISASI TAHUN 2019

REALISASI

ANGGARAN

(Rp)

KEUANGAN

(%)

FISIK

(%)

TAHUN

2018

Gorontalo

4

Program Pembangunan

& Pemberdaayaan

masyarakat

Desa/Kelurahan serta

kawasan perdesaan

1.585.620.000,00 1.530.054.150,00 96,50 100 100

Rapat Koordinasi

Pembangunan Kawasan

Perdesaan Tingkat Provinsi

Gorontalo

139.000.000,00 137.543.700,00 98,95 100 100

Pembinaan dan

Pengendalian Pendamping

Dana Desa

670.000.000,00 646.077.200,00 96,43 100 100

Pelatihan dan Peningkatan

Pengetahuan bagi Kader

Pemberdayaan Masyarakat

205.000.000,00 200.568.800,00 97,84 100 100

Pelatihan dan Bimbingan

Teknis/Sosialisasi

pendayagunaan TTG

221.620.000,00 211.030.000,00 95,22 100 100

Koordinasi dan evaluasi

program GSC 200.000.000,00 189.570.050,00 94,79 100 100

Peningkatan Kapasitas BP-

SPAMS 150.000.000,00 145.264.400,00 96,84 100 100

5

Program pengembangan

ekonomi produktif

masyarakat miskin

367.373.000,00 367.181.975,00 99,95 100 100

Pendampingan, Monitoring

dan Evaluasi Poknas dan

Bumdes untuk

Pengembangan Ekonomi

367.373.000,00 367.181.975,00 99,95 100 100

Page 447: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 447

NO URAIAN PAGU

(Rp)

REALISASI TAHUN 2019

REALISASI

ANGGARAN

(Rp)

KEUANGAN

(%)

FISIK

(%)

TAHUN

2018

Produktif Masyarakat Miskin

6

Program Tim Penggerak

Pembinaan

Kesejahteraan Keluarga

(TP-PKK)

1.750.000.000,00 1.743.957.897,00 99,65 100 100

Peningkatan Program Tertib

Administrasi 1.362.700.000,00 1.356.674.147,00 99,56 100 100

Penghayatan, Pengamalan

Pancasila dan Gotong

Royong

112.900.000,00 112.898.750,00 100 100 100

Pengembangan Kehidupan

Berkoperasi serta Pendidikan

dan Keterampilan

93.300.000,00 93.290.000,00 99,99 100 100

Pangan, Sandang,

Perumahan dan Tata

Laksana Rumah Tangga

99.600.000,00 99.595.000,00 99,99 100 100

Kesehatan, Kelestarian

Lingkungan Hidup dan

Perencanaan Sehat

81.500.000,00 81.500.000,00 100 100 100

JUMLAH 5.971.327.074,00 5.845.862.282,00 98,72 100 100

1) Program Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana

dan SDM Aparatur

Outcome dari program ini adalah Persentase pelayanan

administrasi umum dan kepegawaian, sarana prasarana serta

peningkatan kualitas sumber daya aparatur.

Page 448: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 448

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran

Output dari kegiatan ini adalah Jumlah jasa kantor yang

tersedia. Target Kinerja adalah 5 Jasa dan Realisasi

capaiannya adalah 5 Jasa.

2. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Sarana dan

Prasarana Perkantoran yang tersedia dan dikembangkan.

Target Kinerja adalah 35 unit dan Realisasi capaiannya

adalah 35 unit.

3. Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Aparatur

Output dari kegiatan ini adalah Jumlah ASN di Lingkup

Dinas yang diberikan Pendidikan/Pelatihan/Bimtek. Target

Kinerja adalah 12 Orang dan Realisasi capaiannya adalah

12 Orang.

2) Program Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

Outcome dari Program ini adalah Persentase ketersedian

dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang tepat

waktu.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Sistem Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Program Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah Jumlah dokumen

perencanaan, penganggaran dan laporan monev. Target

Kinerja adalah 5 Dokumen dan Realisasi capaiannya adalah

5 Dokumen.

2. Kegiatan Penyusunan Anggaran, Penatausahaan dan

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Page 449: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 449

Output dari kegiatan ini adalah Jumlah laporan keuangan

SKPD yang sesuai SAP. Target Kinerja adalah 5 Dokumen

dan Realisasi capaiannya adalah 5 Dokumen.

3) Program Pengembangan Perdesaan

Outcome dari program ini adalah Jumlah desa berkembang.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi

Gorontalo

Output dari kegiatan ini adalah jumlah desa/kelurahan

yang mengikuti Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat

Nasional. Target Kinerja adalah 5 Desa dan 1 Kelurahan

dan Realisasi capaiannya adalah 5 Desa dan 1 Kelurahan.

4) Program Pembangunan dan Pemberdaayaan masyarakat

Desa/Kelurahan serta kawasan perdesaan

Outcome dari program ini adalah persentase desa yang

meningkat statusnya.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Rapat Koordinasi Pembangunan Kawasan

Perdesaan Tingkat Provinsi Gorontalo.

Output dari kegiatan ini adalah Jumlah peserta rapat

koordinasi TKPKP Tingkat Provinsi Gorontalo. Target

Kinerja adalah 100 Orang dan Realisasi capaiannya adalah

100 Orang.

2. Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pendamping Dana

Desa.

Output dari kegiatan ini adalah Jumlah laporan hasil

pembinaan dan pengendalian dana desa. Target Kinerja

adalah 2 Laporan dan Realisasi capaiannya adalah 2

laporan.

3. Kegiatan Pelatihan dan Peningkatan Pengetahuan bagi

Kader Pemberdayaan Masyarakat.

Page 450: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 450

Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Kader

Pemberdayaan Masyarakat yang diberikan penguatan

kapasitas. Target Kinerja adalah 30 Orang dan Realisasi

capaiannya adalah 30 Orang.

4. Kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Teknis/Sosialisasi

pendayagunaan TTG.

Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Masyarakat dan

inovator yang ditingkatkan pemahamannya tentang

pendayagunaan TTG. Target Kinerja adalah 20 Orang dan

Realisasi capaiannya adalah 20 Orang.

5. Kegiatan Koordinasi dan evaluasi program GSC.

Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen laporan

koordinasi dan evaluasi. Target Kinerja adalah 3 Dokumen

dan Realisasi capaiannya adalah 3 Dokumen.

6. Kegiatan Peningkatan Kapasitas BP-SPAMS.

Output dari kegiatan ini adalah Jumlah pengurus BP

SPAMS diberikan peningkatan kapasitas. Target Kinerja

adalah 5 Kabupaten dan Realisasi capaiannya adalah 5

Kabupaten.

5) Program pengembangan ekonomi produktif masyarakat miskin

Outcome dari program ini adalah Jumlah kelompok usaha

ekonomi dan lembaga masyarakat yang berdaya dan meningkat

pendapatannya.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi Poknas

dan Bumdes untuk Pengembangan Ekonomi Produktif

Masyarakat Miskin

Output dari kegiatan ini adalah Jumlah pokmas dan

bumdes yang didampingi, dimonitoring dan dievaluasi

perkembangannya. Target Kinerja adalah 15 Pokmas & 5

Page 451: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 451

Bumdes dan Realisasi capaiannya adalah Pokmas & 5

Bumdes.

6) Program Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga

Outcome dari program ini adalah Persentase PKK aktif terhadap

peningkatan kesejahteraan keluarga

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Peningkatan Program Tertib Administrasi

Output kegiatan adalah Persentase terlaksananya peran

PKK dalam rangka mendukung Tertib Administrasi PKK.

Target Kinerja adalah 100 % dan Realisasi capaiannya

adalah 100 %.

2. Kegiatan Penghayatan, Pengamalan Pancasila dan Gotong

Royong

Output kegiatan adalah Persentase PKK yang dilibatkan

dalam Kegiatan Penghayatan, Pengamalan Pancasila dan

Gotong Royong. Target Kinerja adalah 100 % dan Realisasi

capaiannya adalah 100 %

3. Kegiatan Pengembangan Kehidupan Berkoperasi serta

Pendidikan dan Keterampilan

Output kegiatan adalah persentase PKK yang dilibatkan

dalam kegiatan penghayatan, pengamalan Pancasila dan

Gotong royong. Target Kinerja adalah 100 % dan Realisasi

capaiannya adalah 100 %.

4. Kegiatan Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana

Rumah Tangga

Output kegiatan adalah persentase PKK yang dilibatkan

dalam kegiatan Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata

Laksana Rumah Tangga. Target Kinerja adalah 100 % dan

Realisasi capaiannya adalah 100 %.

5. Kegiatan Kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hidup dan

Perencanaan Sehat

Page 452: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 452

Output kegiatan adalah Persentase PKK yang dilibatkan

dalam kegiatan Kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hidup

dan Perencanaan Sehat. Target Kinerja adalah 100 % dan

Realisasi capaiannya adalah 100 %.

3. Permasalahan dan Solusi

Tidak ada

4. Data Berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022 dan

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Adm.

Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2017-2022, khusus

indikator kinerja tahun 2019

Tabel 3.1.102

Indikator kinerja pembangunan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Administrasi Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Tahun 2019

Sesuai RPJMD Provinsi Gorontalo 2017-2022

No Indikator Kinerja

Capaian Tahun 2019 Capaian Tahun 2018

Target Realisasi Target Realisasi

1 Jumlah desa tertinggal yang

dientaskan (desa tertinggal)

5 Desa 5 Desa 3 Desa 7 Desa

(Berdasarkan IDM per

Desember 2018)

5. Hal-Hal Lain Yang Perlu Dilaporkan

Tidak ada

6. Penghargaan Nasional Yang Diterima Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Desa, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil

Tahun 2019

Di tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Administrasi

Kependudukan Pencatatan Sipil tidak menerima penghargaan nasional.

Page 453: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 453

7. Perjanjian Kerjasama/MOU yang dilaksanakan oleh Dinas

Pemberdayaan Masyarakat Desa, Administrasi Kependudukan

Pencatatan Sipil pada tahun 2019

Di tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Administrasi

Kependudukan Pencatatan Sipil tidak melaksanakan perjanjian

kerjasama/MOU.

3.1.21. URUSAN PANGAN

1. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan yang akan dicapai Dinas Pangan Provinsi Gorontalo

- Terwujudnya ketersediaan pangan yang beragam berbasis

sumberdaya lokal dan akses pangan masyarakat

- Stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok

- Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan

aman berbasis sumberdaya local

b. Sasaran dan Program

Tabel 3.1.103

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019

No

Sasaran/Program

Pembangunan

Daerah

Indikator Kinerja

(Impact/Outcome)

Capaian Kinerja

Program Tahun 2019

Capaian Kinerja

Program Tahun

2018

Persentase

Target Realisasi Target Realisasi %

1 2 3 4 5 6 7 8=(5/4x100)

1

Peningkatan

ketersediaan

pangan yang

beragam berbasis

sumberdaya lokal

dan akses pangan

masyarakat

Pemenuhan Pangan Di

Daerah Rawan Pangan

10

daerah

rawan

pangan

12 daerah

rawan

pangan

5

daerah

rawan

pangan

15

Daerah

Rawan

Pangan

120

Jumlah daerah rawan

pangan yang ditangani

10

Daerah

12 Daerah

RawanPang

5 Daerah

Rawan

15 Daerah

Rawan

300

Page 454: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 454

No

Sasaran/Program

Pembangunan

Daerah

Indikator Kinerja

(Impact/Outcome)

Capaian Kinerja

Program Tahun 2019

Capaian Kinerja

Program Tahun

2018

Persentase

Target Realisasi Target Realisasi %

1 2 3 4 5 6 7 8=(5/4x100)

Program

Ketersediaan

dan

Penanganan

Kerawanan

Pangan

ketersediaannya Rawan

Pangan

an Pangan Pangan

Jumlah masyarakat miskin

yang dikurangi beban

pengeluaran pangan pada

daerah rawan pangan

(Rumah tangga miskin)

1500

paket 1500 paket 1250 1050 84

2

Penyediaan

pangan dengan

harga terjangkau

Harga pangan pokok

(beras dan jagung) di

tingkat produsen

Beras≥H

PPJagun

g ≥ HRP

Beras ≥

HPP

Jagung ≥

HRP

Beras ≥

HPP

Jagung ≥

HRP

Beras ≥

HPP

Jagung ≥

HRP

100

Harga Pangan pokok

(beras, cabe, bawang

merah, gula pasir, dan

minyak goreng) di

tingkat konsumen

CV

(Beras

5%,

Cabe

25%,

Bawang

Merah

25%,

Gula

Pasir

25%,

minyak

goreng

5%)

CV (Beras

5%, Cabe

25%,

Bawang

Merah

25%, Gula

Pasir

25%,

minyak

goreng

5%)

CV (Beras

5%, Cabe

25%,

Bawang

Merah

25%,

Gula

Pasir

25%,

minyak

goreng

5%)

CV (Beras

5%, Cabe

25%,

Bawang

Merah

25%, Gula

Pasir

25%,

minyak

goreng

5%)

100

Page 455: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 455

No

Sasaran/Program

Pembangunan

Daerah

Indikator Kinerja

(Impact/Outcome)

Capaian Kinerja

Program Tahun 2019

Capaian Kinerja

Program Tahun

2018

Persentase

Target Realisasi Target Realisasi %

1 2 3 4 5 6 7 8=(5/4x100)

Program

Pengembanga

n Distribusi,

Pemantauan

dan Stabilisasi

Harga serta

penguatan

Cadangan

Pangan

Harga Pembelian

Pemerintah (HPP) di

tingkat Produsen

Beras ≥

HPP

Jagung

≥ HRP

Beras ≥

HPP

Jagung ≥

HRP

Beras ≥

HPP

Jagung ≥

HRP

Beras ≥

HPP

Jagung ≥

HRP

100

Coofisien Varian (CV)

di tingkat Konsumen

CV

(Beras

5%,

Cabe

25%,

Bawang

Merah

25%,

Gula

Pasir

25%,

minyak

goreng

5%)

CV (Beras

5%, Cabe

25%,

Bawang

Merah 25%,

Gula Pasir

25%,

minyak

goreng 5%)

CV (Beras

5%, Cabe

25%,

Bawang

Merah

25%, Gula

Pasir 25%,

minyak

goreng

5%)

CV (Beras

5%, Cabe

25%,

Bawang

Merah 25%,

Gula Pasir

25%,

minyak

goreng 5%)

100

Jumlah cadangan

pangan pemerintah

dan masyarakat

CPP 0

Ton,

CPM 100

Ton

CPP Ton,

CPM 10 Ton

CPP 0 Ton,

CPM 96

Ton

CPP 0 Ton,

CPM 10 Ton 10

3

Peningkatan Pola

konsumsi pangan

masyarakat yang

beragam bergizi,

seimbang dan

aman berbasis

sumber daya

Sumber pangan yang

beragam, bergizi,

seimbang dan aman di

tingkat rumah tangga

pada daerah rawan

pangan

10

daerah

rawan

pangan

10 daerah

rawan

pangan

5 daerah

rawan

pangan

5 daerah

rawan

pangan

100

Page 456: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 456

No

Sasaran/Program

Pembangunan

Daerah

Indikator Kinerja

(Impact/Outcome)

Capaian Kinerja

Program Tahun 2019

Capaian Kinerja

Program Tahun

2018

Persentase

Target Realisasi Target Realisasi %

1 2 3 4 5 6 7 8=(5/4x100)

lokal

Program

Pengembanga

n Diversifikasi

Pangan dan

Peningkatan

Keamanan

Pangan Segar

persentase jumlah

konsumsi energi per

kapita perhari

(Kcal/kapita/hari)

2070 2412,28 2060 2060 166,5

persentase jumlah

konsumsi protein per

kapita perhari

(gram/kapita/hari)

56,2 69,68 56 56 123,98

Jumlah sertifikat mutu

dan keamanan

pangan segar yang

dikeluarkan

7

sampel,

3

Sertifikat

/registra

si

11 sampel,

7 Sertifikat

/registrasi

5 sampel,

3 Sertifikat

/registrasi

7 sampel, 3

Sertifikat

/registrasi

233,33

Program Peningkatan

Pelayanan

Administrasi, Sarana

Prasarana dan SDM

Aparatur

Persentase Pelayanan Jasa

Administrasi, tersedianya

sarana dan Prasarana dan

meningkatnya kapasitas

SDM Aparatur

100% 100% 100% 100% 100

Program

Perencanaan,

Evaluasi dan

Pelaporan

Persentase dokumen

perencanaan, data dan

evaluasi serta tersedianya

laporan penyelenggaraan

keuangan daerah

100% 100% 100% 100% 100

Page 457: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 457

2. Program dan Kegiatan

Tabel 3.1.104

Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Pangan

Tahun 2019

NO PROGRAM/

KEGIATAN PAGU ANGGARAN

REALISASI REALISASI

FISIK TAHUN

2018 ANGGARAN

KEU FISIK

(Rp) (%) (%) (%)

1

Program Pelayanan

Administrasi, Sarana

Prasarana dan SDM

Aparatur

1,310,200,000 1,275,418,364 97.35 100 100

a. Pelayanan Jasa

Administrasi Perkantoran 313,400,000 292,569,669 93.35 100 100

b. Peningkatan Sarana dan

Prasarana Perkantoran 896,800,000 882,893,648 98.45 100 100

c. Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur 100,000,000 99,955,047 99.96 100 100

2

Program Perencanaan,

Evaluasi, Monitoring

dan

Pelaporan

570,800,000 570,778,398 100 100 100

a.

Penyusunan Perencanaan,

Koordinasi, Monitoring dan

Evaluasi

472,237,000 472,227,398 100 100 100

b.

Penyusunan

Penatausahaan dan

Pelaporan Keuangan

98,563,000 98,551,000 99.99 100 100

3

Program Ketersediaan

dan Penanganan

Kerawanan Pangan

800,000,000 798,809,150 99.85 100 100

a. Peningkatan Kapasitas

Pengolah Data (Prognosa

HBKN, NBM,

114,000,000 113,940,000 99.95 100 100

Page 458: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 458

NO PROGRAM/

KEGIATAN PAGU ANGGARAN

REALISASI REALISASI

FISIK TAHUN

2018 ANGGARAN

KEU FISIK

(Rp) (%) (%) (%)

PPH & AKG, Pola Panen

Bulanan, SKPG, FSVA dan

Akses Pangan

b. Kios Akses Pangan

Masyarakat 250,000,000 249,304,150 99.72 100 100

c. Penanganan Daerah

Rawan Pangan 436,000,000 435,565,000 99.90 100 100

4

Program

Pengembangan

Distribusi, Pemantauan

dan Stabilisasi Harga

serta Penguatan

Cadangan Pangan

528,877,000 527,120,900 99.67 100 100

a.

Penguatan Kelembagaan

pangan Lokal

(Gapoktan/Kelompok)

dalam Upaya Stabilisasi

Harga di Tingkat Produsen

273,757,000 272,754,400 99.63 100 100

b. Stabilisasi Harga Pangan di

Tingkat Konsumen 102,000,000 101,676,500 99.68 100 100

c.

Penguatan Cadangan

Pangan Pemerintah dan

Masyarakat

153,120,000 152,690,000 99.72 100 100

5

Program

Pengembangan

Diversifikasi Pangan

dan Penanganan

Keamanan Pangan

Segar

775,000,000 768,607,769 99.18 100 100

a. Penganekaragaman

Konsumsi Pangan 200,000,000 198,913,091 99.46 100 100

Page 459: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 459

NO PROGRAM/

KEGIATAN PAGU ANGGARAN

REALISASI REALISASI

FISIK TAHUN

2018 ANGGARAN

KEU FISIK

(Rp) (%) (%) (%)

b.

Pengembangan Usaha

Pangan Lokal dan

Tradisonal

100,000,000 96,865,000 96.87

100

-

b.

Analisis Pola Konsumsi

Pangan Masyarakat

Berdasarkan PPH

150,000,000 149,994,342 100 100 100

c.

Pengawasan Keamanan

dan Mutu Pangan Segar

Asal

Tumbuhan

325,000,000 322,835,336 99.33 100 100

JUMLAH 3,984,877,000 3,940,734,581 98.89 100 100

1) Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur

Outcome dari program ini adalah Persentase Pelayanan Jasa

Administrasi, tersedianya sarana dan Prasarana dan meningkatnya

kapasitas SDM Aparatur.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran

Output dari kegiatan ini adalah Pelayanan Administrasi

Perkantoran selama 12 bulan antara lain layanan listrik, air,

telpon untuk kantor, layanan surat kabar, rapat-rapat rutin dinas,

dan layanan tamu di luar dinas pangan.

2. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Output dari kegiatan ini adalah penyediaan peralatan

perkantoran selama 12 bulan antara lain penyediaan alat listrik

dan elektronik, peralatan kebersihan dan bahan pembersih,

bahan baku bangunan, Operasional BBM kenderaan dinas,

penggantian suku cadang, perawatan gedung, operasional pindah

kantor, pengadaan hardisk, printer dan finger print.

Page 460: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 460

3. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Output dari kegiatan ini adalah Jumlah SDM yang ditingkatkan

kapasitas/kompetensinya melalui diklat/bimtek antara lain bimtek

analisis jabatan, bimtek pengelola keuangan, bimtek bendahara,

dan bimtek kepemimpinan.

2) Program Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

Outcome dari program ini adalah Persentase dokumen perencanaan,

data dan evaluasi serta tersedianya laporan penyelenggaraan keuangan

daerah.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan

Evaluasi

Output dari kegiatan ini adalah Jumlah dokumen perencanaan

(Renstra, Renja, RKA, DPA) yang tersedia antara lain Rapat

Koordinasi Teknis Perencanaan dan Forum SKPD, Rapat Evaluasi

Tengah dan Akhir Tahun, Rakor Pemantapan Perencanaan 2019.

2. Kegiatan Penyusunan Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan

Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen evaluasi

pelaksanaan rencana program anggaran dan penyelenggaraan

keuangan daerah antara lain pembuatan dokumen penyusunan

penatausahaan dan laporan keuangan, pengadministrasian SPJ,

penagihan spp dan spm, serta pencairan dana kegiatan OPD

dinas Pangan.

3) Program Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan

Outcome dari programini adalah Jumlah daerah rawan pangan yang

ditangani ketersediaannya dan Jumlah masyarakat miskin yang dikurangi

beban pengeluaran pangan pada daerah rawan pangan (Rumah tangga

miskin).

Page 461: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 461

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengolah data ( Prognosa HBKN,

NBM, PPH&AKG, Pola Panen Bulanan, SKPG, FSVA dan Akses

Pangan)

Output dari kegiatan ini adalah tenaga pengelola analisis

ketersediaan yang berkualitas dan jumlah laporan analisis

ketersediaan dan kerawanan pangan antara lain telaksananya

bimtek analisis ketersediaan, 6 orang pengolah data dan

tersedianya 6 laporan analisis ketersediaan pangan.

2. Kegiatan Kios akses pangan masyarakat

Output dari kegiatan ini adalah jumlah kios akses pangan melalui

lembaga keuangan desa (LKD) antara laintersalurnya bahan

pangan pada 12 Lembaga Keuangan Desa (LKD) di 36 Kios Akses

Pangan Masyarakat yang tersebar di 6 kabupaten/kota,

monitoring kegiatan kios akses, serta pembinaan

kelompok/pelaku usaha Kios Akses Pangan Masyarakat.

3. Kegiatan Penanganan daerah rawan pangan

Output dari kegiatan ini adalahjumlah bantuan di daerah rawan

pagnan (kronis dan tersien) dan jumlah kawasan mandiri pagnan

yang diberdayakn antara lain terbinanya 5

kelompok yang mandiri di Kawasan Mandiri Pangan (KMP) dan

tersalurnya 1.500 paket bantuan kepada masyarakat di daerah

rawan pangan, monitoring kawasan mandiri pangan, dan

pemberdayan serta pembinaan kelompok KMP di daerah rawan

pangan.

4) Program Pengembangan Distribusi, Pemantauan dan Stabilisasi Harga

serta penguatan Cadangan Pangan

Outocome dari program ini adalah Harga Pembelian Pemerintah (HPP)

di tingkat Produsen,Coofisien Varian (CV) di tingkat Konsumen, dan

Jumlah cadangan pangan pemerintah dan masyarakat.

Page 462: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 462

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Penguatan kelembagaan pangan lokal

(gapoktan/kelompok) dalam upaya stabilisasi harga ditingkat

produsen

Output dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen data dan

informasi pasokan dan dan harga pangan dan jumlah gapoktan

yang diberdayakan antara lain verfikasi dan validasi CPCL,

pembinaan gapoktan, monitoring evaluasi kegiatan penguatan

kelembagaan pangan lokal dan penyaluran bantuan beras

Cadangan Pangan Masyarakat sebanyak 13.500 Kg (13,5 Ton)

bagi 18 Gapoktan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat yang

tersebar di 5 Kabupaten sebagai berikut :

- Kabupaten Gorontalo (4 Gapoktan) Desa Karya Baru

Kecamatan Asparaga, Desa Balahu Kecamatan Tibawa, Desa

Bongohulawa Kecamatan Bongomeme, DEsa Dulohupa

Kecamatan Telaga

- Kabupaten Boalemo (3 Gapoktan) Desa Jati Mulya, Desa

Bongo III dan Desa Bongo II Kecamatan Wonosari

- Kabupaten Pohuwato (3 Gapoktan) Desa Manunggal Krya Kec.

Randangan, Desa Malango Kecamatan Taluditi, Desa Hulawa

Kecamatan Buntulia

- Kabupaten Bone Bolango (4 Gapoktan) Desa Lomaya

Kecamatan Bulango Utara, Desa Talulobutu Kecamatan Tapa,

DEsa Dumbaya Bulan Kecamatan Suwawa Timur dan Desa

Iloheluma Kecamatan Bulango Selatan

- Kabupaten Gorontalo Utara (4 Gapoktan) Desa Iloheluma

Kecamatan Atinggola, Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola,

Desa Heluma Kecamatan Anggrek dan Desa Bubalango

Kecamatan Sumalata Timur.

Page 463: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 463

2. Kegiatan Stabilisasi Harga Pangan ditingkat konsumen

Output dari kegiatan ini adalah tumlah tim satuan tugas pangan

terpadu (Satgas Pangan), jumlah kelembagaan usaha pangan

masyarakat yang diberdayakan dalam upaya stabilisasi harga di

tingkat konsumen, jumlah komoditi pangan strategis dengan

harga yang stabil antara lain monitoring harga pangan di pasar-

pasar, rapat koordinasi tim satgas pangan terpadu, rapat panel

harga informs menjelang HBKN dan pelaporan Enumerator Panel

Harga Pangan secara Up To Date dan Konsisten setiap hari serta

Dokumen Penyusunan Analisis Panel Harga Pangan.

3. Kegiatan Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Dan

Masyarakat

Output dari kegiatan ini adalah jumlah cadangan pangan dan

masyarakat, gudang cadangan pangan provinsi, jumlah model

lumbung pangan masyrakat berbasis potensi sumber daya lokal

antara lain, verifikasi dan validasi kelompok lumbung pangan

masyarakat, pertemuan pembinaan kelompok lumbung pangan

masyarakat, pendampingan kegiatan lumbung pangan

masyarakat dan penyusunan DED Gudang Cadangan Pangan

Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dan Tersalurnya Bantuan

Beras Cadangan Pangan Masyarakat sebanyak 5.000 Kg (5 Ton)

bagi 10 Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat yang tersebar di

5 Kabupaten sebagai berikut :

- Kabupaten Gorontalo (2 Kelompok) di Desa Sidomulyo Selatan

Kecamatan Boliyohuto dan Desa Liyodu Kecamatan

Bongomeme

- Kabupaten Boalemo (2 Kelompok) di Desa Bolihutuo

Kecamatan Botumoito dan Desa Harapan Kecamatan

Wonosari

- Kabupaten Pohuwato (2 Kelompok) di Desa Bulangita

Kecamatan Marisa dan Desa Buntulia Utara Kecamatan

Page 464: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 464

Buntulia

- Kabupaten Bone Bolango (2 Kelompok) di Desa Bondawuna

Kecamatan Suwawa Selatan dan Desa Owata Kecamatan

Bulango Ulu

- Kabupaten Gorontalo Utara (2 Kelompok) di Desa Bulalo

Kecamatan Kwandang dan Desa Molantadu Kecamatan

Tomilito

5) Program Program Pengembangan Diversifikasi Pangan dan Peningkatan

Keamanan Pangan Segar

Outcome dari program ini adalah persentase jumlah konsumsi energi

per kapita perhari (Kcal/kapita/hari), persentase jumlah konsumsi protein

per kapita perhari (gram/kapita/hari), dan jumlah sertifikat mutu dan

keamanan pangan segar yang dikeluarkan.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Output dari kegiatan ini adalah jumlah kawasan rumah pangan

lestari (KRPL), dan promosi beragam bergizi seimbang dan aman

antara lain pembinaan, monitoring dan evaluasi pada 75

kelompok KRPL yang pendanaan KRPL nya melalui dana APBN

Tahun Anggaran 2019, promosi B2SA melalui pameran provinsi,

dan pameran HPS tingkat nasional, gelar pangan lokal dan lomba

cipta menu.

2. Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Lokal dan Tradisional

Output dari kegiatan ini adalah jumlah kelompok pangan olahan

yang diberdayakan antara lain verfikasi dan validasi kelompok

penerima bantuan pengembangan usaha pangan local dan

tradisional, pelatihan untuk kelompok pangan olahan yang

diberdayakan, pembinaan dan pendampingan kelompok pangan

olahan yang diberdayakan, dan penyaluran bantuan usaha untuk

1 kelompok pangan lokal dan tradisional.

Page 465: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 465

3. Kegiatan Analisis Pola konsumsi pangan masyarakat berdasarkan

PPH

Output dari kegiatan ini adalahjumlah laporan analisis pola

konsumsi pangan masyarakat berdasarkan PPH antara lain

mengikuti pelatihan analysis pola konsumsi pangan, pelatihan

bagi petugas analisis konsumsi pangan, pengumpulan dan

verifikasi data analisis pola konsumsi pangan masyarakat dan

publikasi data analisis pola konsumsi pangan masyarakat

berdasarkan PPH; pelaksanaan Festival Pangan Lokalyang

beragam,bergizi, seimbang dan aman (B2SA) yang diikuti oleh

KRPL bekerjasama dengan TIM Penggerak PKK Kab/Kota se

Provinsi Gorontalo.

4. Kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal

tumbuhan

Output dari kegiatan ini adalah jumlah sampel pangan segar asal

tumbuhan dan jumlah sosialisasi keamanan pangan antara lain

pelaksanaan Pertemuan JKPD dengan hasilnya adalah

pembentukan tim Koordinasi Jejaring Keamanan Pangan Daerah

Provinsi Gorontalo melalui SK Gubernur Nomor : 186/23/VI/2019,

penguatan komitmen dalam menindaklanjuti penangan keamanan

pangan daerah, koordinasiantar institusi keamanan pangan

daerah lebih baik dengan mengupayakan pemanfaatan informasi,

pengendalian kasus keamanan pangan daerah yang lebih baik

untuk peningkatan Keamanan Pangan Daerah, melakukan

Edukasi dan Promosi Keamanan Pangan Segar kepada siswa-

siswidengan tujuan dapat membedakan mana jajanan yang

aman, sehat dan bergizi dengan jajanan yang tidak aman

(berbahaya karena tidak fresh, mengandung cemaran biologis

dan kimia),Siswa-siswi dapat membeli dan mengkonsumsi pangan

jajanan yang sehat, aman dan bergizi bebas dari cemaran

biologis, kimia dan fisik.Siswa-siswi dapat tumbuh kembang

Page 466: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 466

dengan baik, menerima pembelajaran dengan nyaman dan yang

utama terdapat tubuh yang sehat karena mendapatkan asupan

makanan yang aman, sehat dan bergizi, dan melahirkan siswa-

siswi generasi penerus bangsa yang sehat dan cerdas.

5. Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan

Output dar kegiatan ini adalah jumlah sertifikasi mutu dan

keamanan pangan sergar yang dikeluarkan antara lain

pengawasan keamanan pangan dilaksanakan secara berkala baik

di pre market maupun dipost market secara pertriwulan,

pengambilan sampel dilanjutkan uji rapid test kit baik cemaran

pestisida maupun aflatoxin, dan uji laboratorium untuk

mengetahui batas maksimum cemaran kimia, logam berat dan

cemaran biologi pada pangan segar asal tumbuhan sesuai dengan

permentan 53 tahun 2018. Adapun hasil pengawasan sebagai

berikut :

- Sampel Uji Rapid Test Kit = 63 Sampel (61 sampel untuk uji

cemaran pestisida hasilnya negatif dan 2 sampel untuk uji

rapid aflatoxin hasilnya positif), yang positif perlu tindak

lanjut untuk pengujian di laboratorium untuk mengetahui

batas maksimum kandungan aflatoxin yang terdapat pada

komoditi tersebut

- Sampel Uji Laboratorium = 11 Sampel

- Sertifikat yang Dikeluarkan = 7 Sertifikat

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

Kios Akses Pangan Masyarakat

- Tidak ada anggaran untuk transportasi pengangkutan bantuan bahan

pangan

- Tidak ada pendamping kegiatan dari Kabupaten/Kota

- Pemilik kios kesulitan mendapatkan distributor pemasok bahan

pangan untuk pengisian kembali

Page 467: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 467

Solusi :

Kios Akses Pangan Masyarakat

- Seharusnya ada pendampingan dari Kabupaten/Kota

- Diberikan pelatihan pengisian buku control penerima bantuan kios

- Seharusnya ada agen dan distributor pemasok bahan pangan

4. Data Berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022 dan

Renstra Dinas Pangan Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022, khusus

indikator kinerja tahun 2019

Tabel 3.1.105

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pangan

Dinas Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2019

Sesuai RPJMD Provinsi Gorontalo 2017-2022

No Indikator Kinerja Capaian Tahun 2019 Capaian Tahun 2018

Target Realisasi Target Realisasi

1. Skor PPH Ketersediaan 66,1 69,23 65,8 69,23

2. Skor PPH Konsumsi 81,2 89,3 79,5 89,3

5. Hal-Hal Lain Yang Perlu Dilaporkan

Tidak ada

6. Penghargaan Nasional Yang Diterima Dinas Pangan Provinsi

Gorontalo Tahun 2019

- Panel Harga Pangan Terbaik

7. Perjanjian Kerjasama/MOU yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan

Provinsi Gorontalo tahun 2019

- Perjanjian Kerjasama Cadangan Pangan Pemerintah dengan Kab/Kota

Page 468: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 468

3.1.22. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informatika

dan Statistik Provinsi Gorontalo

- PeningkatanKualitaspenyediaan dan penyebaraluasan informasi

b. Sasaran dan Program

Tabel 3.1.106

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019

No Sasaran Program

Pembangunan Daerah

IndikatorKinerja

(Tujuan,Impact,

Outcome)

Capaian Kinerja

Program Tahun

2019

Capaian Kinerja

Program Tahun

2018

Presentase

(%)

Target Realisasi Target Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=5/4*100)

1 Sasaran : Meningkatnya

Kualitas penyediaan

dan penyebaraluasan

informasi dalam rangka

tata kelola

pemerintahan yang

baik

Indeks E-

Government

3,81 3,41 3,78 3,78 89.50%

Program : Program

Pelayanan Administrasi

Sarana dan SDM Aparatur.

Persentase

peningkatan

layanan

administrasi,

sarana prasarana

dan SDM aparatur

- 12

Bulan

- 1

Kantor

- 1

Videotro

n

- 266

orang

- 12 Bulan

- 1 Kantor

- 1

Videotron

- 266

orang

- 12

Bulan

- 1

Kantor

- 2

Videotro

n

- 366

orang

- 12 Bulan

- 1 Kantor

- 2

Videotron

- 366 orang

100%

Program : Program

Perencanaan, Evaluasi,

Monitoring, dan Pelaporan

Persentase

pelaksanaan

perencanaan,

evaluasi,

monitoring dan

12

Dokumen

12

Dokumen

6

Dokume

n

6 Dokumen 100%

Page 469: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 469

pelaporan

Program : Program

Pengembangan

Komunikasi Informasi dan

Media Massa

Meningkatnya

Infrastruktur dan

akses jaringan e-

Government

- 270

Titik

Akses

- 40%

- 32

Layanan

- 50

Domain

- 270 Titik

Akses

- 40%

- 32

Layanan

- 50

Domain

- 264

Titik

Akses

- 20%

- 30

Layanan

- 50

Domain

- 264 Titik

Akses

- 20%

- 30

Layanan

- 50

Domain

100%

Program : Program

Pengembangan

data/informasi

Meningkatnya

ketersediaan data

dan informasi

pembangunan

daerah

5

Dokumen

5

Dokumen

5

Dokume

n

5 Dokumen 100%

2. Program dan Kegiatan

Tabel 3.1.107

Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Komunikasi dan Informatika

Tahun 2019

No. Program/Kegiatan Pagu (Rp.)

Realisasi Tahun 2019

Realisasi

Tahun

2018

Anggaran Keuangan Fisik Fisik

(Rp.) (%) (%) (%)

1

Program Pelayanan

Administrasi Sarana

dan SDM Aparatur

2,879,850,000 2,725,088,929 94.63 100 100

-

Pelayanan Jasa

Administrasi

Perkantoran

553,090,000 481,867,681 87.12 100 100

- Peningkatan Sarana dan

Prasarana Perkantoran 2,025,070,000 1,942,061,648 95.90 100 100

- Peningkatan Kapasitas

SDM Aparatur 301,690,000 301,159,600 99.82 100 100

2 Program

PeningkatanPerenca344,420,000 344,373,296 99.99 100 100

Page 470: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 470

No. Program/Kegiatan Pagu (Rp.)

Realisasi Tahun 2019

Realisasi

Tahun

2018

Anggaran Keuangan Fisik Fisik

(Rp.) (%) (%) (%)

naan, Monitoring dan

Evaluasi

- Penatausahaan dan

LaporanKeuangan SKPD 344,420,000 344,373,296 99.99 100 100

3

Program

Pengembangan

Komunikasi,

Informasi Dan Media

Massa

4,683,910,600 4,530,286,351 96.72 100 100

- Peningkatan Layanan

Infrastruktur TIK 3,858,865,600 3,710,920,655 96.17 100 100

- Infrastruktur Persandian

Daerah 100,000,000 98,750,000 98.75 100 100

-

Pengelolaan dan

Layanan Data Informasi

Sistem E-Government

150,000,000 149,220,862 99.48 100 100

-

Aplikasi Sistem

Informasi Manajemen

dan Website Seluruh

OPD

120,000,000 118,504,500 98.75 100 100

- Layanan Komunikasi

Publik 183,285,000 183,028,619 99.86 100 100

- Layanan Informasi 75,000,000 72,150,700 96.20 100 100

-

Pengembangan

kelompok informasi

masyarakat (KIM) dan

media tradisional

296,760,000 296,461,015 99.90 100 100

-

Penyelenggaraan

persandian untuk

pengamanan informasi

daerah

171,465,000 171,218,369 99.86 100 100

Page 471: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 471

No. Program/Kegiatan Pagu (Rp.)

Realisasi Tahun 2019

Realisasi

Tahun

2018

Anggaran Keuangan Fisik Fisik

(Rp.) (%) (%) (%)

4

Program

Pengembangan

Data/Informasi

317,220,000 313,986,800 98.98 100 100

-

Pengumpulan dan

Pengelolaan Data

Pembangunan Provinsi

Gorontalo

217,220,000 215,399,400 99.16 100 100

-

Monitoring, Evaluasi dan

Pengawasan Data

Sektor di OPD

100,000,000 98,587,400 98.59 100 100

JUMLAH 8,225,400,600 7,913,735,376 96.21 100 100

1) Program Pelayanan Administrasi Sarana dan SDM Aparatur

Outcome dari program ini adalah Persentase peningkatan layanan

administrasi, sarana prasarana dan SDM aparatur dengan target kinerja

100% dan realisasi capaian 94,63%.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran

Output kegiatan adalah Optimalnya Pelayanan Administrasi

Perkantoran dengan Target kinerja sebesar 12 bulan, dengan

capaian 12 bulan.

2. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Output kegiatan adalah tersedianya sarana dan prasarana

perkantoran dan peralatan penyebarluasan informasi dengan

target kinerja 1 Kantor dan 1 Videotron, dengan capaian 1 Kantor

dan 2 Videotron.

Page 472: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 472

3. Kegiatan peningkatan kapasitas SDM Aparatur

Output kegiatan adalah tersedianya SDM berkompetensi dalam

urusan Kominfo, Statistik, Persandian, dan Perencanaan keuangan

dengan target kinerja 261 Orang, dan capaian 275 Orang.

2) Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan

Outcome dari Program ini adalah presentase tersedianya laporan

penyelenggara keuangan SKPD, target kinerja 100 % dengan realisasi

capaian 100%.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Penatausahaan dan Laporan Keuangan SKPD

Output kegiatan adalah peningkatan koordinasi, kualitas

perencanaan, monev dan program kegiatan SKPD dan tersedianya

laporan penyelenggaraan keuangan SKPD, target kinerja 6

dokumen dengan realisasi capaian 6 dokumen.

3) Program pengembagan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Outcome dari program ini adalah presentase layanan Infrastruktur TIK

Provinsi dan Akses Jaringan E-Government.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Peningkatan Layanan Infrastruktur TIK Provinsi

Output kegiatan adalah peningkatan pelayanan teknologi

informasi di Provinsi Gorontalo dengan jumlah koneksi jaringan e-

Government sebesar 270 Titik Akses Internet, dengan realisasi

capaian 270 Titik Akses Internet.

2. Kegiatan infrastruktur persandian daerah

Output kegiatan adalah terjaminya keamanan informasi daerah

dengan target kinerja tahun 2019 target 40% dengan realisasi

capaian 40%.

3. Kegiatan Pengelolaan dan Layanan Data Informasi Sistem E-

Government

Page 473: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 473

Output kegiatan adalah Pemetaan Aplikasi E-Government dengan

target 100% atau 32 Layanan di tahun 2019, realisasi capaian 32

layanan.

4. Kegiatan Aplikasi Sistem Informasi Menajemen dan Website

Seluruh OPD

Output kegiatan adalah Pemetaan Aplikasi E-Government dengan

target 100% atau 50 Domain di Provinsi Gorontalo, dan realisasi

capaian 50 Domain.

5. Kegiatan Layanan Komunikasi Publik

Output kegiatan adalah terbentuknya bibit internet prenuer

kepada generasi muda melalui pemanfaatan internet secara

cerdas, kreatif, profuktif di Provinsi Gorontalo dengan target

tahun 2019 adalah 25 Desa dan realisasi capaian 25 Desa.

6. Kegiatan Layanan Informasi

Output Kegiatan tersebut adalah Peningkatan Layanan Informasi

E-Government dan tersedinya Dokumen/Laporan PEGI. Dengan

target 100% atau 100 tersedianya Dokumen/Laporan PEGI dan

realisasi capaian sebesar 100 dokumen.

7. Kegiatan Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

dan Media Tradisional

Output kegiatan adalah Jumlah Lembaga Komunikasi Sosial dan

Informasi yang diberdayakan dengan target 60 KIM pada tahun

2019, dan realisasi capaian sebesar 60 KIM.

8. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan

Informasi Daerah

Output kegiatan adalah Terselenggaranya Urusan Persandian di

daerah dengan target 12 laporan dan realisasi capaian sebesar 12

laporan.

Page 474: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 474

4) Program Pengembangan Data/ Informasi

Outcome dari Program ini adalah penyusunan dan pemutahiran data

pembangunan daerah serta dokumen monev dan pengawasan data

sektor dengan target kinerja 100 %.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pengumpulan dan Pengelolaan Data Pembangunan

Provinsi Gorontalo

Output kegiatan adalah tervalidasinya serta terinformasinya data

makro pembangunan Provinsi Gorontalo dengan target Kinerja

pada Tahun 2019 adalah 100% atau 2 Dokumen dan realisasi

capaian sebesar 2 dokumen.

2. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Data Sektor di

OPD

Output Kegiatan adalah optimalnya data sektor pembangunan

Provinsi Gorontalo dengan Target dan realisasi capaian Kinerja

100% tahun 2019 atau 3 Dokumen.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

Permasalahan yang ada pada tiap-tiap program yang ada pada Dinas,

Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo

- Data statistic sektoral masih tersebar di SKPD Lembaga lainnya serta

sebagian besar belum diolah dalam aplikasi pengolahan data sehingga

sulit dilakukan integrasi data pada aplikasi e-Data sector

- Belum ada standarisasi elemen data statistik sektoral yang menjadi dasar

dalam penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan dan

pengendalian pembangunan daerah

- SDM penyelenggara urusan statistik sectoral belum memadai

- Belum adanya kesatuan data antar Lembaga pengelola data di daerah

- Tingkat kematangan SPBE di Provinsi Gorontalo pada kapabilitas proses

hanya mencapai tingkat kematangan rintisan dimana pengaturan

penyelenggaraan SPBE dilaksanakan sewaktu-waktu, tidak terorganisasi

Page 475: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 475

dengan baik, tanpa pemantauan, dan hasil tidak terprediksi dan

kebijakan internal belum tersedia. Pada kapabilitas fungsi teknis

menunjukkan bahwa layanan SPBE hanya dilakukan dalam bentuk

informasi satu arah atau berada pada level tingkat kematangan informasi

- SDM yang berkompetensi dalam penyelenggaraan pengembangan

aplikasi masih terbatas, begitu juga dengan jumlah SDM

- SDM Kelompok Informamsi Masyarakat (KIM) dan PPID yang masih

belum memadai

- Pengelolaan Sarana Komunikasi dan Informatika baik berupa media

elektronik diantaranya adalah melalui videotron yang sangat terbatas dari

ketersediaan sarana dan prasarana

Solusi :

Solusi dari permasalahan yang ada pada program

- Perlu ada koordinasi dan kesepakatan dengan OPD untuk pengelolaan

data statistik sektoral secara baik dan kontribusi pada aplikasi e-Data-

sektor dan app E-data-sektor

- Berkoordinasi dengan BPS karena tahun 2020 BPS akan menerbitkan

buku standarisasi data dan metadata sectoral untuk kebutuhan

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah

- Forum data yang terstruktur dalam rangka pengambilan kebijakan data

dan pemanfaatannya dalam perencanaan pembangunan oleh seluruh

anggota forum

- Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan Nilai Indeks SPBE di

Provinsi Gorontalo adalah dengan membentuk tim koordinasi, menyusun

kebijakan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik,

mendorong organisasi perangkat daerah untuk menerapkan layanan

sistem pemerintahan berbasis elektronik serta mendorong organisasi

perangkat daerah untuk menerapkan layanan sistem pemerintahan

berbasis elektronik

- Perlu adanya penambahan SDM yang memiliki kompetensi dalam

mendukung pelaksanaan pengembangan aplikasi di OPD

Page 476: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 476

- Perlu adanya kegiatan pengambangan yang dilakukan untuk

meningkatkan kompetensi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan

PPID

- Meningkatkan sistem layanan kepemerintahan yang terintegrasi dan

mampu menciptakan sistem teknologi informasi daerah yang telah

disesuaikan dengan keberadaan Undang-undang 23 tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sekaligus sebagai wujud dari pelayanan prima

pemerintah Provinsi Gorontalo kepada masyarakat

- Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

dengan membangun jaringan Fiber Optik (F.O) dan peningkatan fasilitas

pendukung informasi dan komunikasi melalui media teknologi secara

bertahap dan menyeluruh.

4. Data Berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022 dan

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik tahun 2017-

2022, khusus indikator kinerja tahun 2019

Tabel 3.1.108

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Komunikasi dan Informatika

Tahun 2019

Sesuai RPJMD Provinsi Gorontalo 2017-2022

No Indikator Kinerja

Capaian Tahun 2019 Capaian Tahun 2018

Target Realisasi Target Realisasi

1 Indeks E-Government 3.81 3.41 3.78 3.84

Page 477: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 477

5. Hal-Hal Lain Yang Perlu Dilaporkan

Tidak ada

6. Penghargaan Nasional Yang Diterima Dinas Komunikasi,

Informatika dan Statistik Tahun 2019

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo tidak

menerima penghargaan nasional di tahun 2019

7. Perjanjian Kerjasama/MOU Yang Dilaksanakan oleh Dinas

Komunikasi, Informatika dan Statistik pada tahun 2019

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo tidak

melaksanakan perjanjian kerjasama/MOU di tahun 2019

3.1.23. URUSAN PERPUSTAKAAN

1. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan yang akan dicapai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Provinsi Gorontalo

- Meningkatkan minat baca masyarakat dan menyediakan akses

informasi yang bermutu

- Meningkatkan tenaga teknis pengelola perpustakaan dan tenaga

pustakawan

Page 478: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 478

b. Sasaran dan Program

Tabel 3.1.109

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019

No Sasaran/Program

Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja

(Tujuan/Impact/

Outcome)

Capaian Kinerja Program

Tahun 2019

Capaian Kinerja Program

Tahun 2018 Presentase

(%) Target

(%)

Realisasi

(%)

Target

(%)

Realisasi

(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=5/4*100

)

1 Sasaran : Tersedianya

tenaga teknis

pengelola

perpustakaan dan

tenaga pustakawan

sejumlah 280 orang.

- Jumlah tenaga

teknis pengelola

perpustakaan

dan tenaga

pustakawan.

60 Orang 60 Orang 60 Orang 60 Orang 100

Sasaran :

Meningkatnya minat

baca masyarakat

sebanyak 107.000

orang dan tersedianya

akses informasi yang

bermutu sebanyak

10.500 eksemplar

buku, 3.250 judul

buku

Jumlah

pemustaka yang

mengunjungi

layanan

perpustakaan

21.000

Pemustaka

81.124

Pemustaka

20.000

Pemustaka

20.000

Pemustaka

387

Program Pengembangan

Perpustakaan dan Minat

Baca

Presentasi

partisipasi

Masyarakat dan

Siswa Dalam

Kegiatan Gemar

Membaca

300 400 100 100 134

Page 479: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 479

2. Program dan Kegiatan

Tabel 3.1.110

Realisasi Fisik Dan Keuangan Urusan Perpustakaan

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo Tahun 2019

NO PROGRAM / KEGIATAN PAGU

REALISASI Realisasi

Tahun 2018

ANGGARAN KEU FISIK

Fisik

(Rp) (%) (%) (%)

1

Program

Pengembangan

Perpustakaan dan

Minat Baca

669.566.000 664.371.848 99.22 100 100

Kemah Bakti Literasi 264.545.000 259.978.900 98.27 100 100

Kegiatan Bimbingan Teknis

Pengelola Perpustakaan

sekolah dan Pustakawan

82.356.000 82.356.000 100 100 100

Pelestarian Karya Cetak

dan Penelusuran

Bibliografi/Katalog Induk

Daerah (BID/KID)

90.300.000 90.290.000 99.99 100 100

Kegiatan Pelayanan

Perpustakaan Keliling 232.365.000 231.746.948 99.73 100 100

JUMLAH 669.566.000 664.371.848 99.22 100 100

1) Program Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca

Outcome dari program ini adalah Presentasi partisipasi

Masyarakat dan Siswa Dalam Kegiatan Gemar Membaca dengan

target 100% dan realisasi capaian 100%.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Kemah Bakti Literasi

Output Kegiatan adalah Jumlah orang yang mengikuti

kegiatan promosi gemar membaca melalui kemah bakti

literasi. Kegiatan kemah bakti litearsi target 300 orang

Page 480: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 480

capaiannya 400 orang yang kegiatannya dilaksanakan di

Kabupaten Pohuwato.

2. Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelola Perpustakaan

sekolah dan Pustakawan

Output kegiatan ini Jumlah peserta Bimtek pengelola

perpustakaan sekolah dan pustakawan, target kegiatan

Bimtek 60 peserta dan tercapai sesuai target 60 peserta.

3. Pelestarian Karya Cetak dan Penelusuran

Bibliografi/Katalog Induk Daerah (BID/KID)

Output kegiatan ini adalah Jumlah karya cetak dan

bibliografi/katalog induk daerah (BID/KID) yang tersedia

pada perpustakaan umum daerah. Target kegiatan ini

1000 eksemplar/30 judul tercapai sesuai target 1000

eksemplar/30 judul (satuannya judul/eksemplar).

4. Kegiatan Pelayanan Perpustakaan Keliling

Output Kegiatan adalah Jumlah laporan perpustakaan

keliling target 50 laporan tercapai sesuai target 50 laporan.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- Kurangnya koleksi bahan pustaka digital yang dimiliki

- Minimnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan perpustakaan

- Kurangnya koleksi buku yang hanya berjumlah 23.768 judul, yang

seharusnya sesuai standar nasional sebanyak 75.000 judul buku

- Minimnya alokasi anggaran untuk urusan perpustakaan yang hanya Rp.

669.566.000 yang seharusnya sesuai standar nasional Rp. 5.000.000.000

- Tipologi organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan bertipologi C yang

seharusnya A sehingga banyak urusan yang tidak dapat di tangani

- Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya membaca

Page 481: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 481

- Minimnya kompetensi tenaga teknis perpustakaan dalam melakukan

layanan perpustakaan

- Ruang baca yang belum representatif

Solusi :

- Transformasi perpustakaan dari system konvensional ke perpustakaan

berbasis inklusi sosial dimana perpustakaan menjadi pusat pembelajaran

masyarakat dengan melaksanakan berbagai kursus-kursus dan pelatihan

keterampilan

- Melaksanakan kegiatan IMUT ( Iqro Mo Polayio U’tilapulo)pada usaha

kelompok yang dilaksanakan masyarakat

- Pelayanan perpustakaan keliling yang intensif di masing-masing kab/kota

- Promosi budaya gemar membaca yang intensif lewat berbagai media

elektronik dan cetak serta media social

- Melaksanakan kerjasama dalam bentuk MOU dan PKS dengan berbagai

instansi baik instansi daerah maupun vertikal serta perguruan tinggi

- Meningkatnya koleksi bahan pustaka dari tahun 2018 sebanyak 23.377

judul / 62.744 Eksemplar. dan untuk tahun 2019 sebanyak 23.768 judul /

70.753 Eksemplar

- Meningkatnya jumlah anggota perpustakaan umum Provinsi Gorontalo

- Tersedianya Website Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang di linkkan

dengan e-Research dan iPusnas

Page 482: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 482

4. Data Berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022 dan

Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo

tahun 2017-2022, khusus indikator kinerja tahun 2019

Tabel 3.1.111

Indikator kinerja pembangunan Urusan Perpustakaan

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo Tahun 2019

No. Indikator Kinerja Capaian Tahun 2019 Capaian Tahun 2018

Target 2019 Realisasi Target 2018 Realisasi

1

Jumlah peserta Bimtek

Pengelola Perpustakaan

sekolah dan pustakawan

60 orang 60 orang 60 orang 60 orang

2

Jumlah pemustaka yang

mengunjungi layanan

perpustakaan

21.000

Pemustaka 81.124 pemustaka 20.000 Pemustaka 20.000 pemustaka

5. Hal-Hal Lain Yang Perlu Dilaporkan

Tidak ada

6. Penghargaan Nasional Yang Diterima Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan Provinsi Gorontalo Tahun 2019

Untuk Urusan Perpustakaan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi

Gorontalo tidak menerima penghargaan nasional di tahun 2019.

7. Perjanjian Kerjasama/MOU Yang Dilaksanakan oleh Dinas

Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo pada tahun 2019

Untuk Urusan Perpustakaan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi

Gorontalo tidak melaksanakan perjanjian kerjasama/MOU di tahun 2019.

Page 483: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 483

3.1.24. URUSAN KEARSIPAN

1. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan yang akan dicapai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Provinsi Gorontalo

- Mewujudkan upaya penelusuran, penyelamatan, penduplikasian dan

penataan arsip yang bernilai guna;

- Meningkatkan penataan arsip yang bernilai guna

b. Sasaran dan Program

Tabel 3.1.112

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019

No

Sasaran/Program

Pembangunan

Daerah

Indikator Kinerja

(Tujuan/Impact/Outcome)

Capaian Kinerja Program

Tahun 2019

Capaian Kinerja Program

Tahun 2018 Presentase

(%) Target

(%)

Realisasi

(%)

Target

(%)

Realisasi

(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=5/4*100)

1 Sasaran :

Terwujudnya

penataan arsip

yang bernilai guna

sebanyak 60 OPD

dan sebanyak 136

SMA/SMK/MA

sederajat

Jumlah SDM (390)

peserta Aparatur yang

memahami pengelolaan

kearsipan berbasis TIK 78 Orang 82 Orang 78 Orang 78 Orang 113

Jumlah OPD yang

melakukan penataan

kearsipan

18 OPD

18 OPD 18 OPD 18 OPD 100

2 Sasaran :

Terwujudnya upaya

penelusuran,

penyelamatan,

penduplikasian

sebanyak 1.000

dokumen;

Jumlah arsip statis dan

dinamis yang dikelola,

diselamatkan dan

dilakukan pemusnahan

200

Dok/Arsip

200

Dok/Arsip

200

Dok/Arsip

200

Dok/Arsip 100

Program

Penyelenggaraan

Kearsipan

Presentase penataan arsip

statis dan dinamis 100 100 100 100 100

Page 484: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 484

2. Program dan Kegiatan

Tabel 3.1.113

Realisasi Fisik Dan Keuangan Urusan Kearsipan

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo

Tahun 2019

NO PROGRAM / KEGIATAN PAGU

(Rp.)

REALISASI TAHUN 2019 REALISASI

TAHUN 2018 ANGGARAN KEU FISIK

(Rp) (%) (%) (%)

1

Program

Penyelenggaraan

Kearsipan

585.000.000 579.109.368 98.99 100 100

A

Kegiatan Bimtek

Pengelolaan Kearsipan

Daerah Berbasis Teknologi

Informasi Komunikasi (TIK)

149.900.000 147.306.500 98.27 100 100

B

Kegiatan Pameran Kearsipan

dalam rangka HUT Provinsi

dan Hari Arsip Nasional

150.000.000 148.788.740 99.19 100 -

C

Kegiatan Penelusuran,

Penyelamatan dan

Penduplikasian Dokumen

Arsip di Provinsi Gorontalo

150.000.000 149.829.160 99.89 100 100

D Jadwal Retensi Arsip dan

Akuisisi Arsip 135.100.000 133.184.968 98.58 100 100

2

Program Pelayanan

Administrasi, Sarana dan

Prasarana dan SDM

Aparatur

1.194.757.216 1.163.955.336 97.42 100 100

Pelayanan Jasa Administrasi

Perkantoran 950.757.216 921.705.366 96.94 100 100

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Perkantoran 98.000.000 97.700.000 99.69 100 100

Peningkatan Kapasitas SDM

Aparatur 146.000.000 144.549.970 99.01 100 100

3

Program Peningkatan

Perencanaan,

Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

141.176.000 140.406.903 99.46 100 100

Monitoring dan Evaluasi 50.176.000 50.110.000 99.87 100 100

Page 485: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 485

NO PROGRAM / KEGIATAN PAGU

(Rp.)

REALISASI TAHUN 2019 REALISASI

TAHUN 2018 ANGGARAN KEU FISIK

(Rp) (%) (%) (%)

Bidang Perpustakaan dan

Kearsipan

Penatausahaan dan

Penyusunan Laporan

Keuangan

21.000.000 21.000.000 100 100 100

Pelaksanaan koordinasi dan

konsultasi Bidang Kearsipan

dan Perpustakaan

70.000.000 69.296.903 99.00 100 100

1.920.933.216 1.883.471.607 98.05 100 100

1) Program Penyelenggaraan Kearsipan

Outcome dari program ini adalah Presentase penataan arsip

statis dan dinamis, target dan realisasi capaian kinerja 100%.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Penelusuran, Penyelamatan dan Penduplikasian

Dokumen Arsip di Provinsi Gorontalo

Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Arsip

Berbasis TIK Yang Ditelusuri, Diselamatkan dan

Diduplikasi. Target 200 dokumen dan tercapai sesuai

target yakni 200 dokumen.

2. Kegiatan Jadwal Retensi Arsip dan Aukisi Arsip

Output dari kegiatan ini adalah Jumlah OPD Provinsi

Gorontalo yang melakukan Penyusunan JRA dan Akuisisi

Arsip. Target dari kegiatan ini 18 OPD dan tercapai sesuai

target 18 OPD.

3. Kegiatan Penyusunan Perda tentang penyelenggaan

kearsipan

Output dari kegiatan ini adalah tersedianya Perda tentang

penyelenggaraan kearsipan. Target 1 Perda dan tercapai 1

perda tentang kearsipan sesuai target.

Page 486: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 486

4. Kegiatan Bimtek Pengelolaan Kearsipan Daerah Berbasis

Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)

Output dari kegiatan ini adalah Jumlah dokumen arsip

berbasis TIK yang ditelusuri, diselamatkan dan diduplikasi.

Target 78 peserta dan tercapai sesuai dengan target 78

peserta.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- Belum adanya jabatan fungsional umum pengelola kearsipan di masing-

masing OPD

- Sarana prasarana (lemari arsip, map arsip, roll opac, Fumigasi, handskun,

masker, box arsip, scanner, dan rak arsip) yang belum memadai dalam

rangka mendukung kegiatan kearsipan di Dinas Kearsipan maupun di

OPD

- Minimnya alokasi anggaran pengelolaan kearsipan sesuai standar nasional

yang seharusnya sebesar Rp. 5 Milyar yang saat ini hanya Rp

585.000.000

- Kurangnya kesadaran masyarakat dan Lembaga tentang pentingnya Arsip

dan terkesan bahwa kearsipan masih merupakan sesuatu tidak terlalu

penting

- Belum tersusunnya DED tentang pembangunan prasarana DEPOT arsip

sesuai standar dalam penyimpanan dan pemeliharaan Arsip

- Masih kurangnya Tenaga Jabatan Fungsional Arsiparis sebagai pelaksana

teknis pengelolaan kearsipan baik pada dinas Kearsipan dan Perpustakaan

maupun di OPD

- Masih kurangnya kendaraan operasional dalam mendukung pelaksanaan

tugas kearsipan

- Kompetensi sumber daya aparatur yang belum memadai dalam rangka

pengelolaan kearsipan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan maupun OPD

- Belum maksimalnya Komitmen dan pemahaman pimpinan OPD terhadap

penyelenggaraan kearsipan

Page 487: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 487

- Adanya mutasi bagi ASN yang sudah mengikuti Bimtek pengelolaan

kearsipan

Solusi :

- Pembinaan yang intensif berupa sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan

kearsipan yang dilakukan terhadap OPD dan sekolah SMA, SMK/MA

sederajat, dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab/Kota serta masyarakat

di Provinsi Gorontalo

- Melakukan lomba penataan arsip antar OPD

- Bertambahnya jumlah dan kualitas SDM fungsional arsiparis

- Meningkatnya pemahaman pengelola arsip di masing-masing OPD

- Tersusunnya format baku dalam pengelolaan kearsipan di central file,

record center dan depot arsip

- Terbangunnya diorama Mopo’o piyohe lipunto yang memuat 6 segmen

arsip sejarah dan budaya gorontalo

- Tersedianya aplikasi JIKN/SIKN, SIKS, SIKD, multimedia sejarah dan

budaya gorontalo, visualisasi lokasi wisata, makam dan makanan khas

gorontalo

- Terlaksananya tindaklanjut hasil rekomendasi audit eksternal ANRI

- Meningkatnya motivasi dan gairah kerja pengelola/arsiparis dengan

adanya kunjungan studi banding dari Provinsi lain dalam pengelolaan

kearsipan

- Adanya pro aktif dari OPD untuk melakukan magang tentang

pengelolaan kearsipan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi

Gorontalo

- Adanya penghargaan sebagai juara III lomba LKD tingkat nasional dan

juara I pameran Khasanah arsip tingkat nasional

- Tersusunnya kebijakan sebanyak 13 Pergub dalam penyelenggaraan

kearsipan

- Melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholders dalam pengelolaan

kearsipan seperti kerjasama dengan perguruan tinggi UNG, telkomsel dan

Bank SulutGo

Page 488: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 488

- Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi secara

berkesinambungan terhadap penyelenggaraan kearsipan di OPD Provinsi,

SMA/SMK/MA maupun dinas kearsipan Kabupaten/Kota, serta masyarakat

4. Data Berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022 dan

Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo

tahun 2017-2022, khusus indikator kinerja tahun 2019

Tabel 3.1.114

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Kearsipan Tahun 2019

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo

Sesuai RPJMD Provinsi Gorontalo 2017-2022

No. Indikator Kinerja Capaian Tahun 2019 Capaian Tahun 2018

Target Realisasi Target Realisasi

1

Jumlah OPD yang

melakukan penataan

kearsipan

18 OPD 18 OPD 12 OPD 12 OPD

2

Jumlah SDM (390) peserta

Aparatur yang memahami

pengelolaan kearsipan

berbasis TIK

78 orang 82 orang 78 orang 78 orang

3

Arsip statis dan dinamis

yang dikelola, diselamatkan

dan dilakukan pemusnahan

200

dokumen

200

dokumen

200

dokumen

200

dokumen

Page 489: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 489

5. Hal-Hal Lain Yang Perlu Dilaporkan

Tidak ada

6. Penghargaan Nasional Yang Diterima Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan Provinsi Gorontalo Tahun 2019

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo menerima penghargaan

nasional di Tahun 2019 :

- Terbaik III sebagai Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Nasional Wilayah

I Tahun 2019

- Juara I Nasional Pameran Khasanah Arsip

- Peringkat Ke-12 dari 34 provinsi pengelolaan kearsipan dengan kategori

baik

7. Perjanjian Kerjasama/MOU Yang Dilaksanakan oleh Dinas

Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo pada tahun 2019

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo tidak melaksanakan

perjanjian kerjasama/MOU di tahun 2019.

3.2 Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan

Dalam penyelenggaraan Urusan Pilihan pada tahun 2019 dialokasikan anggaran

belanja pembangunan sebesar Rp. 140.408.850.919. Tabel dibawah ini

memperlihatkan distribusi anggaran untuk setiap urusan pilihan dengan realisasi

keuangan sebesar realisasi fisiknya.

Tabel 3.2.1

Pagu dan Realisasi Anggaran Urusan Pilihan Tahun 2019

NO URUSAN PILIHAN SKPD PAGU DANA

(Rp)

REALISASI

KEUANGAN (Rp)

REALISASI FISIK

(%) KET

1 KELAUTAN DAN

PERIKANAN

DINAS KELAUTAN DAN

PERIKANAN 35.476.450.170 34.027.381.045 95,92

2 PERTANIAN DINAS PERTANIAN 54.645.708.292 53.196.559.318 97,35

3 KEHUTANAN DINAS LINGKUNGAN

HIDUP DAN KEHUTANAN 24.199.068.793 23.304.380.248 96,30

Page 490: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 490

NO URUSAN PILIHAN SKPD PAGU DANA

(Rp)

REALISASI

KEUANGAN (Rp)

REALISASI FISIK

(%) KET

4 ENERGI DAN

SUMBER DAYA

MINERAL

DINAS PENANAMAN

MODAL, ESDM DAN

TRANSMIGRASI

8.297.040.300 7.291.126.295 87,88

5 PARIWISATA DINAS PARIWISATA 6.424.049.364 6.309.431.123 98,22

6 PERINDUSTRIAN DINAS KOPERASI, UKM,

PERINDUSTRIAN DAN

PERDAGANGAN

817.300.000 808.688.613 98,95

7 PERDAGANGAN DINAS KOPERASI, UKM,

PERINDUSTRIAN DAN

PERDAGANGAN

10.149.234.000 10.106.236.136 99,58

8 TRANSMIGRASI DINAS PENANAMAN

MODAL, ESDM DAN

TRANSMIGRASI

400.000.000 397.038.909 99,26

JUMLAH 140.408.850.9

19 135.440.841.687 96,46

Tabel di atas menunjukkan bahwa anggaran terbesar untuk penyelenggaraan

Urusan Pilihan di alokasikan kepada Urusan Pertanian sebesar Rp. 54.645.708.292

Sementara capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh

setiap urusan beserta realisasi fisik dan keuangannya, sebagaimana uraian berikut :

3.2.1 Urusan Kelautan dan Perikanan

1. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan yang akan dicapai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Gorontalo

Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo menetapkan tujuan

pembangunan sektor kelautan dan perikanan untuk periode 2017 -2022

adalah:

- Mewujudkan ketahanan pangan dengan peningkatan produksi perikanan

- Mewujudkan kesejateraan pelaku usaha perikanan dengan peningkatan

nilai tukar nelayan, pembudidaya (NTN-Pi)

Page 491: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 491

Untuk mengukur kedua tujuan tersebut, maka ada dua indikator yang

menjadi instrument pegukuran yaitu :

- Nilai pertumbuhan produksi perikanan dan konsumsi ikan (%).

- Nilai pertumbuhan nilai tukar nelayan, pembudidaya (NTN-Pi) (%)

b. Sasaran dan Program

- Meningkatnya produksi perikanan tangkap; Produksi perikanan budidaya

; konsumsi ikan ; Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP

terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan

Luas kawasan konservasi perairan daerah yang di kelola

- Meningkatkan kesejateraan pelaku usaha perikanan dan daya saing

produk hasil perikanan

Tabel 3.2.2

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019

No

Sasaran/Program

Pembangunan

Daerah

Indikator Kinerja

(Tujuan/Impact/

Outcome)

Capaian Kinerja Program

Tahun 2019

Capaian Kinerja Program

Tahun 2018 Presentase

(%) Target Realisasi Target Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=5/4*100

)

1

Sasaran :

Meningkatnya

produksi perikanan

tangkap ; Produksi

perikanan budidaya ;

konsumsi ikan ;

Persentase

kepatuhan

(compliance) pelaku

usaha KP terhadap

ketentuan peraturan

perundang undangan

yang berlaku & Luas

kawasan konservasi

perairan daerah yang

di kelola

- Nilai

produktivitas

produksi

perikanan

tangkap per

tahun (%)

- Jumlah

Kawasan

Perikanan

Terpadu /KPT

(Kawasan)

- Presentasi

peningkatan

pendapatan

rumah tangga

miskin pelaku

usaha di bidang

Page 492: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 492

No

Sasaran/Program

Pembangunan

Daerah

Indikator Kinerja

(Tujuan/Impact/

Outcome)

Capaian Kinerja Program

Tahun 2019

Capaian Kinerja Program

Tahun 2018 Presentase

(%) Target Realisasi Target Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=5/4*100

)

perikanan

Program Pengembangan

Perikanan Tangkap

Produksi perikanan

tangkap (ton)

122.333,00 146.724,43 121.122,00 142.411,00 119,94

Program Pengelolaan

Budidaya Laut, Payau

dan Pemberdayaan

Masyarakat Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil

Produksi perikanan

budidaya ikan laut dan

payau serta rumput

laut (ton)

28.422,00 55.268,98 28.307,00 28.712,60 194,46

Program Peningkatan

Produksi dan Pelayanan

Teknis (UPTD-Balai

Pengembangan

Budidaya Perikanan Laut

& Payau)

Produksi benih ikan

laut dan payau yang

dihasilkan (juta/ekor)

11,00 12,70 10,00 209,75 115,45

Program Optimalisasi

Pengelolaan dan

pemasaran produksi

perikanan

Konsumsi ikan

masyarakat

(kg/kapt/thn)

56,40 59,84 55,30 55,80 106,10

Program Pemberdayaan

Masyarakat dalam

Pengawasan dan

Pengendalian

Sumberdaya Kelautan

Persentase kepatuhan

(compliance)pelaku

usaha KP terhadap

ketentuan peraturan

perundang-undangan

yang berlaku

75,00 75,00 72,00 71,00 100,00

Program Perlindungan

dan Konservasi Sumber

Daya Alam

Luas kawasan

konservasi perairan

daerah yang di kelola

(Ha)

1.130,00 2.261,27 390,00 413,09 200,11

2 Sasaran :

Meningkatkan

kesejateraan pelaku

usaha perikanan dan

daya saing produk

hasil perikanan

Persentase

kepatuhan

(compliance)

pelaku usaha KP

terhadap ketentuan

peraturan

perundang

undangan yang

Page 493: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 493

No

Sasaran/Program

Pembangunan

Daerah

Indikator Kinerja

(Tujuan/Impact/

Outcome)

Capaian Kinerja Program

Tahun 2019

Capaian Kinerja Program

Tahun 2018 Presentase

(%) Target Realisasi Target Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=5/4*100

)

berlaku (%)

Program pengembangan

perikanan tangkap

Pendapatan nelayan

(Rp./bln)

2.958.820 3.376.750 5.255.083,12 4.609.000,00 114,12

Program Pengelolaan

Budidaya Laut, Payau

dan Pemberdayaan

Masyarakat Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil

Pendapatan

pembudidaya ikan laut

dan payau (Rp/bln)

2.768.625 3.823.800 3.190.825,86 7.771.850,00 138,11

Program Optimalisasi

Pengelolaan dan

pemasaran produksi

perikanan

Pendapatan Pengolah

dan Pemasar Hasil

Perikanan (Rp./bln)

3.559.734 3.611.800 4.429.241,61 4.160.700,00 101,46

Program Optimalisasi

Pengelolaan dan

pemasaran produksi

perikanan

Produksi ikan yang di

antar

pulaukan/daerah/eksp

ort (Ton)

2.114 15.877 1.994,00 2.139,58 751,04

Ket : *Data sementara

2. Program dan Kegiatan

Alokasi Anggaran APBD dan APBD-P TA. 2019 pada Dinas Kelautan dan

Perikanan Provinsi Gorontalo sejumlah Rp. 46.633.234.479,- yang terdiri dari

Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 11.156.784.309,- (berupa belanja

gaji dan tunjangan pegawai yang dialokasikan untuk Dinas Kelautan dan

Perikanan Provinsi Gorontalo) dan Belanja Langsung sebesar Rp.

35.476.450.170,-

Dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan

pelaksanaan pembangunan Perikanan dan Kelautan di Provinsi Gorontalo Tahun

2019, Pemeritah Provinsi dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan

melaksanakan beberapa program dan kegiatan APBD. Program/kegiatan

tersebut yaitu :

Page 494: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 494

1) Program Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM

Aparatur

- Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

- Peningkatan SDM Aparatur

- Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-BPBLP)

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD-BPBLP)

- Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-BP2MDPP)

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD-BP2MDPP)

- Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-PP Tenda)

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD-PP Tenda)

- Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD- PP Gentuma)

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD-PP Gentuma)

2) Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian

Sumberdaya Kelautan

- Pelayanan Administrasi P2SDKP Kapal Pengawas Perikanan

- Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan

Perikanan

- Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas/Speed Pengawas

- Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan Pengelolaan Sumber

Daya Kelautan dan Perikanan (DAK)

3) Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

- Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi

- Penyelenggaraan Keuangan SKPD

4) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

- Pengembangan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

- Pengembangan Kawasan Konservasi Perairan (DAK)

- Pengembangan Sarana dan Prasarana Tambak Garam (DAK)

Page 495: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 495

5) Program Pengelolaan Budidaya Laut, Payau dan Pemberdayaan Masyarakat

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

- Pengembangan Budidaya Air Payau

- Pengembangan Budidaya Air Laut

- Peningkatan Kemitraan Pelaku Usaha Perikanan

- Pengembangan Budidaya Air Laut (DAK)

6) Program Pengembangan Perikanan Tangkap

- Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap

- Peningkatan Ketrampilan dan Pengetahuan Pelaku Usaha Perikanan

Tangkap

7) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

- Peningkatan Jaminan Mutu dan Daya Saing Komoditi Perikanan

- Penguatan Sistem Logistik Ikan Nasional

8) Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (UPTD Balai Pengujian,

Penerapan Mutu, dan Diversifikasi Produk Perikanan)

- Penguatan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPTD

BP2MDPP)

9) Program Peningkatan Produksi dan Pelayanan Teknis (UPTD-Balai Perikanan

Budidaya Laut dan Payau)

- Peningkatan Produksi Benih Unggul (UPTD. Balai Perikanan Budidaya

Laut dan Payau)

10) Program Pelayanan Sarana Produksi Perikanan (UPTD Pelabuhan Perikanan

Gentuma)

- Peningkatan Mutu Pelayanan Kepelabuhanan (UPTD PP. Gentuma)

- Penyediaan Sarana Penunjang Kepelabuhanan (UPTD PP. Gentuma)

11) Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (DAK)

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran UPTD Pelabuhan

Perikanan Tenda (DAK)

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran UPTD-BPBILP (DAK)

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran UPTD Pelabuhan

Perikanan Gentuma (DAK)

Page 496: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 496

- Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (Lanjutan)

- Urusan Kelautan dan Perikanan (Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi Gorontalo) pada tahun 2019 memperoleh alokasi belanja langsung

dana APBD dengan jumlah sebesar Rp. 35.476.450.170,- terbilang (Tiga

Puluh Lima Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima

Puluh Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah) dengan rata-rata capaian fisik

99,78% dan realisasi keuangan 95,92% (Rp. 34.027.381.045,11), dengan

rincian sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3.2.3

Realisasi Fisik Dan Keuangan Urusan Kelautan dan Perikanan

Tahun 2019

No PROGRAM / KEGIATAN PAGU

(Rp)

REALISASI TAHUN 2019 REALISASI

TAHUN 2018

ANGGARAN KEUANGAN FISIK FISIK

(Rp) (%) (%) (%)

1

Program Peningkatan

Manajemen Administrasi,

Sarana dan Prasarana

serta sumber Daya

Aparatur

1.898.892.901 1.746.867.647 91,99 98,95 100

Pelayanan Administrasi

Perkantoran 1.111.929.500 1.015.512.100 91,33 98,20 100

Peningkatan SDM Aparatur 180.000.000 130.379.707 72,43 100 100

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Perkantoran 606.963.401 600.975.840 99,01 100 100

2

Program Peningkatan

Perencanaan, Evaluasi dan

Pelaporan 612.284.000 598.465.150 97,74 100 100

Perencanaan, Koordinasi,

Monitoring dan Evaluasi 484.284.000 470.471.250 97,15 100 100

Penyelenggaraan Keuangan 128.000.000 127.993.900 100 100 100

Page 497: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 497

No PROGRAM / KEGIATAN PAGU

(Rp)

REALISASI TAHUN 2019 REALISASI

TAHUN 2018

ANGGARAN KEUANGAN FISIK FISIK

(Rp) (%) (%) (%)

SKPD

3

Program Pelayanan

Administrasi Sarpras dan

SDM Aparatur (UPTD Balai

Pengujian, Penerapan

Mutu, dan Diversifikasi

Produk Perikanan)

288.380.000 278.386.815 96,53 100 100

Pelayanan Jasa Administrasi

Perkantoran (UPTD. BP2MDPP) 188.380.000 179.664.815 95,37 100 100

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Perkantoran (UPTD.

BP2MDPP) 100.000.000 98.722.000 98,72 100 100

4

Program Pembinaan dan

Pengujian Mutu Hasil

Perikanan (UPTD Balai

Pengujian, Penerapan

Mutu, dan Diversifikasi

Produk Perikanan)

199.255.000 189.048.760 94,88 100 100

Penguatan Sistem Jaminan

Mutu dan Keamanan Hasil

Perikanan (UPTD BP2MDPP) 199.255.000 189.048.760 94,88 100 100

5

Program Pelayanan

Administrasi Sarpras dan

SDM Aparatur (UPTD

Pelabuhan Perikanan

Tenda)

567.200.000 550.649.475 97,08 100 98,76

Pelayanan Jasa Administrasi

Perkantoran (UPTD. PP Tenda) 498.972.000 483.079.975 96,82 100 99,17

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Perkantoran (UPTD

PP. Tenda) 68.228.000 67.569.500 99,03 87,68 96,91

Page 498: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 498

No PROGRAM / KEGIATAN PAGU

(Rp)

REALISASI TAHUN 2019 REALISASI

TAHUN 2018

ANGGARAN KEUANGAN FISIK FISIK

(Rp) (%) (%) (%)

6

Program Pelayanan Sarana

Produksi Perikanan (UPTD

Pelabuhan Perikanan

Tenda)

- -

Tidak ada

Program tsb di

2019

Tidak ada

Program tsb di

2019

100

Penyediaan Sarana Penunjang

Kepelabuhanan (UPTD PP

Tenda) - -

Tidak ada

Kegiatan tsb di

2019

Tidak ada

Kegiatan tsb di

2019

100

Peningkatan Mutu Pelayanan

Kepelabuhanan (UPTD PP

Tenda) - -

Tidak ada

Kegiatan tsb di

2019

Tidak ada

Kegiatan tsb di

2019

100

7

Program Pelayanan

Administrasi, Sarana

Prasarana dan SDM

Aparatur (UPTD Pelabuhan

Perikanan Gentuma)

273.200.000 232.391.942 85,06 93,42 100

Pelayanan Jasa Administrasi

Perkantoran (UPTD Pelabuhan

Perikanan Gentuma) 127.302.000 106.810.442 83,90 100 100

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Perkantoran (UPTD

Pelabuhan Perikanan

Gentuma)

145.898.000 125.581.500 86,07 87,68 100

8

Program Pelayanan Sarana

Produksi Perikanan (UPTD

Pelabuhan Perikanan

Gentuma)

350.000.000 343.655.100 98,19 100 100

Peningkatan Mutu Pelayanan

Kepelabuhanan (UPTD

Pelabuhan Perikanan

Gentuma)

93.500.000 88.100.100 94,22 100 100

Penyediaan Sarana Penunjang 256.500.000 255.555.000 99,63 100 100

Page 499: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 499

No PROGRAM / KEGIATAN PAGU

(Rp)

REALISASI TAHUN 2019 REALISASI

TAHUN 2018

ANGGARAN KEUANGAN FISIK FISIK

(Rp) (%) (%) (%)

Kepelabuhanan (UPTD PP.

Gentuma)

9

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran,

Sarana & Prasarana dan

SDM Aparatur (UPTD-Balai

Pengembangan Budidaya

Perikanan Laut & Payau)

1.497.000.000 1.415.958.292 94,59 100 100

Pelayanan Jasa Administrasi

Perkantoran (UPTD. Balai

Perikanan Budidaya Laut dan

Payau)

1.197.000.000 1.117.183.892 93,33 100 100

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Perkantoran (UPTD.

Balai Perikanan Budidaya Laut

dan Payau)

300.000.000 298.774.400 99,59 100 100

10

Program Peningkatan

Produksi dan Pelayanan

Teknis (UPTD-Balai

Pengembangan Budidaya

Perikanan Laut & Payau)

497.000.000 494.508.700 99,50 100 100

Peningkatan Produksi Benih

Unggul (UPTD. Balai Perikanan

Budidaya Laut dan Payau)

(juta ekor)

497.000.000 494.508.700

99,50 100 100

11

Program Perlindungan dan

Konservasi Sumber Daya

Alam 650.000.000 641.404.909 98,68 98,77 99,09

Pengembangan Wilayah Pesisir

dan Pulau Pulau Kecil 100.000.000 99.999.909 100 100 98,93

Pengembangan Kawasan 140.000.000 139.900.000 99,93 100 100

Page 500: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 500

No PROGRAM / KEGIATAN PAGU

(Rp)

REALISASI TAHUN 2019 REALISASI

TAHUN 2018

ANGGARAN KEUANGAN FISIK FISIK

(Rp) (%) (%) (%)

Konservasi Perairan (DAK)

Pengembangan Sarana dan

Prasarana Tambak Garam

(DAK) 410.000.000 401.505.000 97,93 98,05 100

12

Program Optimalisasi

Pengelolaan dan

pemasaran produksi

perikanan

6.073.990.000 5.948.220.237 97,93 100 99,30

Peningkatan Jaminan Mutu

dan Daya Saing Komoditi

Perikanan 4.010.400.000 3.921.262.321 97,78 100 99,77

Penguatan Sistem Logistik

Ikan Nasional 2.063.590.000 2.026.957.916 98,22 100 99,57

Peningkatan Kemitraan Pelaku

Usaha dan Sistem Pemasaran

Hasil Perikanan - -

Tidak ada

Kegiatan tsb di

2019

Tidak ada

Kegiatan tsb di

2019

94,57

13

Program Pengelolaan

Budidaya Laut, Payau dan

Pemberdayaan Masyarakat

Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil;

1.094.506.000 1.085.165.400 99,15 100 100

Kegiatan Pengembangan

Budidaya Air Payau 158.230.000 157.125.000 99,30 100 100

Kegiatan Pengembangan

Budidaya Air Laut 41.700.000 41.535.000 99,60 100 100

Kegiatan Peningkatan

Kemitraan Pelaku Usaha

Perikanan 330.770.000 324.446.400 98,09 100 100

Pengembangan Budidaya Air 563.806.000 562.059.000 99,69 100

Tidak ada

Kegiatan tsb di

Page 501: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 501

No PROGRAM / KEGIATAN PAGU

(Rp)

REALISASI TAHUN 2019 REALISASI

TAHUN 2018

ANGGARAN KEUANGAN FISIK FISIK

(Rp) (%) (%) (%)

Laut (DAK) 2018

14 Program Pengembangan

Perikanan Tangkap 9.726.402.011 9.520.729.047 97,89 99,91 99,07

Pengembangan Sarana dan

Prasarana Perikanan Tangkap 9.323.700.011 9.156.650.300 98,21 99,94 99,04

Peningkatan Keterampilan dan

Pengetahuan Pelaku Usaha

Perikanan Tangkap

402.702.000 364.078.747 90,41 99,19 100

15

Program Pemberdayaan

Masyarakat dalam

Pengawasan dan

Pengendalian Sumberdaya

Kelautan

3.348.980.000 3.159.731.132 94,35 99,37 100

Pelayanan Administrasi

P2SDKP Kapal Pengawas

Perikanan 166.660.000 163.975.000 98,39 100 100

Pembinaan, Pengendalian dan

Pengawasan Sumberdaya

Kelautan dan Perikanan

111.020.000 82.300.000 74,13 81,07 100

Operasional dan Pemeliharaan

Kapal Pengawas/Speed

Pengawas 181.300.000 167.036.046 92,13 100 100

Pengembangan Sarana dan

Prasarana Pengawasan

Pengelolaan Sumber Daya

Kelautan dan Perikanan (DAK)

2.890.000.000 2.746.420.086 95,03 100

Tidak ada

Kegiatan tsb di

2018

16

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Perkantoran (DAK) 8.399.360.258 7.822.198.440 93,13 99,99 70,79

Page 502: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 502

No PROGRAM / KEGIATAN PAGU

(Rp)

REALISASI TAHUN 2019 REALISASI

TAHUN 2018

ANGGARAN KEUANGAN FISIK FISIK

(Rp) (%) (%) (%)

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Perkantoran UPTD

Pelabuhan Perikanan Tenda

(DAK)

1.137.750.000 1.066.146.435 93,71 100

Tidak ada

Kegiatan tsb di

2018

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Perkantoran UPTD-

BPBILP (DAK) 2.502.341.000 2.483.557.800 99,25 99,95

Tidak ada

Kegiatan tsb di

2018

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Perkantoran UPTD

Pelabuhan Perikanan Gentuma

(DAK)

2.412.250.000 1.925.474.946,51 79,82 100

Tidak ada

Kegiatan tsb di

2018

Pengembangan Sarana dan

Prasarana Perikanan Tangkap

(Lanjutan) 2.347.019.258 2.347.019.258 100 100 70,79

JUMLAH 35.476.450.170 34.027.381.045 95,92 99,78 89,53

1) Program Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan

SDM Aparatur (Dinas Kelautan dan Perikanan)

Outcome dari program ini adalah Terciptanya Pelayanan Jasa

Administrasi Perkantoran yang Prima, Meningkatanya Kapasitas SDM

Aparatur di Bidang Kepegawaian, Pengelolaan Barang (Aset),

Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, Tersedianya Kelengkapan Sarana

dan Prasarana Perkantoran dan Presentase Ketersediaan Sarana dan

Prasarana sebesar 100%.

Page 503: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 503

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran

Output kegiatan adalah Pelayanan Jasa Administrasi

Perkantoran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Gorontalo dengan target dan realisasi capaian selama 12 bulan.

2. Kegiatan Peningkatan SDM Aparatur

Output kegiatan adalah Terlaksananya Peningkatan Kapasitas

SDM Aparatur Melalui Bimbingan Teknis / Diklat Teknis dengan

target dan realisasi capaian sebanyak 20 (dua puluh) orang.

3. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Output kegiatan adalah Terlaksananya Penyediaan Sarana dan

Prasarana Perkantoran dengan target dan realisasi capaian

sebanyak 21 paket.

2) Program Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Outcome dari program ini adalah Adanya dokumen perencanaan, dan

dokumen monitoring / evaluasi pelaksanan program / kegiatan serta

sistem dan pelaporan yang baik dan terciptanya pelayanan administrasi

keuangan yang prima dan profesional, tersedianya SDM (Aparatur)

keuangan yang professional. Target dan realisasi capaian sebanyak 10

dokumen.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi

Output kegiatan adalah Terlaksananya Kegiatan Rakor Data

Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo 2019. (1 kegiatan),

Terlaksananya Kegiatan Forum Penyusunan Rencana Kerja

(Renja) Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 (1 kegiatan),

Terlaksananya Kegiatan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi

Terpadu Program Perikanan dan Kelautan Se-Provinsi Gorontalo

(1 kegiatan), Serta Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan Pelaksanan DAK TA.2018. (12 bulan), Tersusunnya

Dokumen Rencana Kerja TA. 2020 dan Laporan Monev

Page 504: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 504

Program/Kegiatan TA. 2018 (Dokumen Renja, RKA, DPA, LAKIP,

LPPD, LKPJ, LRA, L. Aset, Teppa, Laporan realisasi Keuangan,

Laporan Monev DAK).

2. Kegiatan Penyelenggaraan Keuangan SKPD

Output kegiatan adalah Terlaksananya Pelayanan Administrasi

Keuangan Yang Prima dan Profesional (12 bulan), Terlaksananya

Bimbingan Teknis Keuangan bagi Aparatur (6 orang).

3) Program Pelayanan Administrasi Sarpras dan SDM Aparatur (UPTD Balai

Pengujian, Penerapan Mutu, dan Diversifikasi Produk Perikanan).

Outcome dari program ini adalah Terlaksananya peningkatan

pelayanan Jasa Administrasi, Sarana prasarana (UPTD. BP2MDPP).

Target dan Realisasi capaian sebesar 100%.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD.

BP2MDPP)

Output kegiatan adalah Terlaksananya Pelayanan Administrasi

Sarana Dan Prasarana Dan SDM Aparatur. Targe kegiatan 12

bulan dengan realisasi capaian 12 bulan.

2. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD.

BP2MDPP)

Output kegiatan adalah Terlaksananya Penyediaan sarana Dan

Prasarana Perkantoran UPTD BP2MDPP.

4) Program Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (UPTD Balai

Pengujian, Penerapan Mutu, dan Diversifikasi Produk Perikanan)

Outcome dari program ini adalah Produktivitas Hasil perikananan yang

berdaya saing Per Tahunnya. Target dan realisasi capaian program

100%.

Page 505: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 505

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Penguatan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil

Perikanan (UPTD BP2MDPP)

Output kegiatan adalah Terlaksananya Kaji Terap Diversifikasi

Produk Perikanan. Target kegiatan 100 sampel uji dengan

realisasi capaian sebanyak 100 sampel uji.

5) Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur

(UPTD Pelabuhan Perikanan Tenda)

Outcome dari program ini adalah Terciptanya pelayanan jasa

administrasi perkantoran yang prima, Tersedianya kelengkapan sarana

dan prasarana perkantoran dengan target 100% dan realisasi mencapai

100%.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD. PP

Tenda)

Output kegiatan adalah Terlaksananya Pelayanan Jasa

Administrasi Perkantoran. Target kegiatan 12 bulan dengan

realisasi capaian 12 bulan.

2. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD

PP. Tenda)

Output kegiatan adalah Terlaksananya penyediaan sarana dan

prasarana Perkantoran UPTD-PP Tenda. Target kegiatan 10

paket dengan realisasi capaian 10 paket.

6) Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur

(UPTD Pelabuhan Perikanan Gentuma)

Outcome dari program ini adalah Adanya administrasi yang tertib,

Tersedianya Kelengkapan Sarana dan Prasarana Perkantoran dan

Ketersediaan Sarana dan Prasarana. Target dan realisasi mencapai

100%.

Page 506: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 506

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD. PP

Tenda)

Output kegiatan adalah Meningkatnya Pelayanan Administrasi

UPTD PP Gentuma, target dan realisasi capaian selama 12

bulan.

2. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD

PP. Tenda)

Output kegiatan adalah Terlaksananya Penyediaan Sarana dan

Prasarana Perkantoran, target dan realisasi capaian sebanyak 2

paket.

7) Program Pelayanan Sarana Produksi Perikanan (UPTD Pelabuhan

Perikanan Gentuma)

Outcome dari program ini adalah tercapainya 100 % mutu pelayanan

kepelabuhanan serta Penyediaan Sarana Penunjang Kepelabuhanan.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kepelabuhanan (UPTD

PP. Gentuma)

Output kegiatan adalah Terlaksanananya operasional mutu

pelayanan kepelabuhanan UPTD-PPG (100%). Untuk capaian

kegiatan sudah sesuai target.

2. Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Kepelabuhanan (UPTD

PP. Gentuma)

Output kegiatan adalah Terlaksanananya Sarana dan Prasarana

Penunjang Aktivitas Operasional di Pelabuhan Perikanan (5

Paket): Fasilitas Penunjang Kesyahbandaraan (Kenderaan Roda

2 (dua) untuk Operasional Kesyahbandaran Pelabuhan, Genset,

Mesin Pompa Air, Meja Pelayanan Kesyahbandaran) dan

Pemeliharaan SPDn Kwandang. Untuk capaian kegiatan sudah

sesuai target.

Page 507: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 507

8) Program Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan

SDM Aparatur UPTD-BPBILP)

Outcome dari program ini adalah Terciptanya pelayanan administrasi

perkantoran yang prima, Tersedianya pengadaan sarana prasarana

UPTD BPBLPP.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD. Balai

Perikanan Budidaya Laut dan Payau)

Output kegiatan adalah Terselenggaranya pelayanan jasa

administrasi perkantoran (12 bulan). Untuk capaian kegiatan

sudah sesuai target.

2. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD.

Balai Perikanan Budidaya Laut dan Payau)

Output kegiatan adalah Terlaksananya penyedia sarana

prasarana perkantoran UPTD BBIP (8 Paket) yaitu : Pengadaan

Mesin Alkon - Pompa Air, Pengadaan Tempat Tidur - Spring Bed,

Pengadaan Laptop, Pengadaan Printer, Pengadaan Pipa Instalasi

Air Laut UPTD BPBLP – Libuo, Pemeliharaan Instalasi Listrik

UPTD BPBLP – Lamu, Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas.

Untuk capaian kegiatan sudah sesuai target.

9) Program Peningkatan Produksi dan Pelayanan Teknis (UPTD-BPBILP)

Outcome dari program ini adalah Tersedianya sarana produksi pada

UPTD BPBLP.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Peningkatan Produksi Benih Unggul (UPTD. Balai

Perikanan Budidaya Laut dan Payau)

Output kegiatan adalah Terlaksananya koordinasi lintas

stakeholder untuk peningkatan produksi benih UPTD BPBLP (1

Kali), Terlaksananya Pembinaan HSRT/BBU dan Pembudidaya

Ikan dan Udang (1 Kali), Terlaksananya Pemantauan Mutu dan

Produksi Benih UPTD BPBLP (1 kali), Terlaksananya Studi/Bimtek

Page 508: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 508

ke Balai Perbenihan Pusat (UPT KKP RI) (2 kali), Terlaksananya

Temu Koordinasi dan pengembangan UPTD Seluruh Indonesia

(2 kali). Untuk capaian kegiatan sudah sesuai target.

10) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Outcome dari program ini adalah kawasan konservasi, pesisir dan jasa

kelautan yang terkelola dan Terimplementasinya PERDA RZWP3K

Provinsi Gorontalo.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pengembangan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil

Output kegiatan adalah Terlaksanannya FGD Penyusunan

PERGUB (Turunan PERDA RZWP3K Provinsi Gorontalo) (1

Dokumen). Untuk capaian kegiatan sudah sesuai target.

2. Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Tambak Garam

(DAK)

Output kegiatan adalah Tersedianya Sarana dan Prasarana

Tambak Garam (2 paket) Yaitu: Percontohan Pembangunan

Rumah Tunnel Garam Kec. Randangan, Percontohan

Pembangunan Rumah Tunnel Garam Kec. Wonggarasi Timur.

Untuk capaian kegiatan sudah sesuai target.

3. Kegiatan Pengembangan Kawasan Konservasi Perairan (DAK)

Output kegiatan adalah Terlaksanaya Pembangunan /

Rehabilitasi prasarana Kawasan Konservasi Perairan atau

Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan

prasarana di Pulau-Pulau Kecil (1 Paket) yaitu: Sarana

Pengelolaan Konservasi Jenis (Penyu). Untuk capaian kegiatan

sudah sesuai target.

11) Program Optimalisasi Pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

Outcome dari program ini adalah meningkatnya pendapatan pemasar

hasil perikanan, kemudahan akses ketersediaan bahan pangan

perikanan bagi masyarakat, peningkatan nilai konsumsi ikan masyarakat

Provinsi Gorontalo, dan penurunan nilai inflasi harga komoditi sektor

Page 509: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 509

perikanan di daerah provinsi Gorontalo dan kontribusi terhadap

penurunan dan pencegahan stunting pada balita di provinsi Gorontalo

melalaui bantuan pangan bagi ibu hamil.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Peningkatan Jaminan Mutu dan Daya Saing Komoditi

Perikanan

Output kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan lomba masak

serba ikan tingkat provinsi (1 kegiatan), Terlaksananya verifikasi

dan monev calon penerima bantuan bahan pangan perikanan

dan Fish For Baby (12 kali), Terlaksananya konsultasi program

pengolahan hasil perikanan di tingkat pusat (1 kali),

Terlaksana.nya validasi satu data statistik pengolahan dan

pemasaran hasil perikanan di tingkat pusat (1 kali), Tersedianya

bantuan bahan pangan perikanan untuk peningkatan konsumsi

ikan bagi masyarakat miskin (10 Paket), Tersedianya bahan

pangan ikan untuk kegiatan Fish For Baby untuk mencegah

stunting (10 paket), Tersedianya bahan pangan ikan untuk

yayasan panti asuhan/pondok pesantren (10 paket), Tersedianya

bahan baku ikan (bazar perikanan untuk pengendalian harga

komoditi hasil perikanan) (12 paket), Terlaksananya Sosialisasi

Kegiatan Bantuan Pangan Perikanan Fish for Baby (4 kegiatan).

2. Kegiatan Penguatan Sistem Logistik Ikan Nasional

Output kegiatan adalah Tersedianya Sarana Pemasaran

Program Sistem Logistik Ikan dan Perlengkapannya (Motor

Bercoolbox) (30 unit), Tersedianya Sarana Pemasaran Bagi

Pedagang Ikan Keliling dan Perlengkapannya (Motor Bercoolbox)

(30 unit), Tersedianya chest freezer Yayasan/Pondok Pesantren

(28 unit), Terlaksananya Verifikasi dan Monev calon Penerima (4

kali), Terlaksananya Fish to School dan Sosialisasi Gemarikan (5

kegiatan), Tersedianya Bahan Baku Ikan untuk modal usaha

bagi pedagang ikan kecil (2.000 Kg), Tersedianya Bahan baku

Page 510: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 510

ikan dalam rangka Sosialisasi Gemarikan (5.000 Kg), Pengadaan

Sarana Pemasaran bagi Pedagang Ikan Keliling (APBDP 12 Unit),

Pengadaan Coolbox dan Perlengkapannya bagi Pedagang Ikan

Keliling (APBDP 12 Unit).

12) Program Pengelolaan Budidaya Laut, Payau dan Pemberdayaan

Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Outcome dari program ini adalah peningkatan produktivitas produksi

perikanan budidaya laut dan payau pertahun dan peningkatan

pendapatan pelaku usaha perikanan budidaya di Provinsi Gorontalo.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pengembangan Budidaya Air Payau

Output kegiatan adalah Tersedianya Paket Bantuan Sarana

Produksi Perikanan Budidaya Air Payau (1 paket) berupa

Bantuan Benur Udang Vaname (2.000.000 ekor), Terlaksananya

Identifikasi Lokasi, Monev dan Supervisi Kegiatan Bantuan

Sarana Produksi Perikanan Air Payau (2 lokasi).

2. Kegiatan Pengembangan Budidaya Air Laut

Output kegiatan adalah Terselenggaranya Identifikasi Lokasi,

monev dan supervisi kegiatan bantuan sarana produksi

perikanan air laut (3 Lokasi).

3. Kegiatan Peningkatan Kemitraan Pelaku Usaha Perikanan

Output kegiatan adalah Terselanggaranya Identifikasi Lokasi,

Monev dan Supervisi Kegiatan Bantuan Sarana Produksi (3 kali),

Terselenggaranya Kegiatan Pelaku Usaha Perikanan (1 kali),

Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Bantuan Calon Induk Ikan

Hias (1.060 ekor), Terlaksananya Kegiatan Percontohan

Budidaya Ikan Hias (1 unit).

4. Kegiatan Pengembangan Budidaya Air Laut (DAK)

Output kegiatan adalah Tersedianya Paket percontohan rumput

laut untuk masyarakat di Kab Pohuwato (5 Paket), Tersedianya

Percontohan Budidaya Ikan Laut Kabupaten Pohuwato (1 paket),

Page 511: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 511

Percontohan Budidaya Ikan Laut Kabupaten Boalemo (1 paket),

Percontohan Budidaya Ikan Laut Kabupaten Gorontalo Utara (1

paket).

13) Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Outcome dari program ini adalah peningkatan produktivitas produksi

perikanan tengkap pertahun dan peningkatan pendapatan pelaku usaha

perikanan tangkap di Provinsi Gorontalo serta pemanfaatan sarana dan

prasaranan perikanan tangkap bagi kesejahteraan nelayan di Provinsi

Gorontalo dan Terbinanya kelembagaan kelompok usaha perikanan

tangkap.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan

Tangkap

Output kegiatan adalah Tersedianya dokumen perencanaan

pembangunan kapal 3 GT (1 dokumen), Tersedianya tenaga

pengawasan pembangunan kapal 3 GT (3 orang), Tersedianya

anggaran Tambat Labuh Kapal NKRI (12 bulan), Tersedianya

sarana perahu fiber 3 GT Bermesin Tempel 15 PK (95 unit),

Tersedianya sarana perahu untuk nelayan danau (10 unit),

Tersedianya sarana mesin katinting 9 PK (30 unit), Tersedianya

sarana mesin tempel 15 PK (20 unit), Pengadaan mesin katinting

9 PK (1 unit), Pengadaan mesin katinting 15 PK (1 Unit),

Pengadaan Kapal/Sarana Penyuluhan Perikanan Tangkap (1

unit), Pengadaan Mesin Tempel Pendorong 15 PK (2 unit).

2. Kegiatan Peningkatan Ketrampilan dan Pengetahuan Pelaku

Usaha Perikanan Tangkap

Output kegiatan adalah Terlaksananya Kegiatan Temu Lapang

dan Pembinaan KUB di Kab/Kota (1.500 orang), Terlaksananya

Kegiatan Sertifikasi SKK 60 Mil (30 orang), Pengadaan PC, dan

Pendukung Lainnya untuk Data Utama ZPPI (1 paket),

Page 512: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 512

Pengadaan Laptop Untuk Operator ZPPI (1 paket), Pengadaan

GPS Koordinat Untuk ZPPI (2 unit).

14) Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan

Pengendalian Sumberdaya Kelautan

Outcome dari program ini adalah Beroperasinya Kapal Pengawas untuk

Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan SDKP, Terawasinya Wilayah

Perairan di Provinsi Gorontalo, Meningkatnya Kinerja POKMASWAS,

Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Peningkatan

Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam mendukung Operasi

Pengawasan SDKP di Perairan Laut Sulawesi dan Perairan Teluk Tomini.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pelayanan Administrasi P2SDKP Kapal Pengawas

Perikanan

Output kegiatan adalah terlaksananya pelayanan administrasi

perkantoran (12 bulan), terselenggaranya kegiatan peningkatan

sarana dan prasarana perkantoran (3 pos pengawasan).

2. Kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan

Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Output kegiatan adalah terlaksanakannya Peringatan Hari

Nusantara Nasional (1 kegiatan), Operasional ABK Kapal

Pengawas Perikanan (12 bulan)

3. Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas/Speed

Pengawas

Output kegiatan adalah Terlaksananya Pemeliharaan dan

Operasional Kapal Pengawas (3 kapal pengawas), Tersedianya

Kapal Pengawas yang Laik Operasi (2 kapal pengawas),

tersedianya Personal Komputer Untuk Operator Satgas IUU (1

unit).

4. Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan

Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (DAK)

Page 513: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 513

Output kegiatan adalah : Tersedinaya dokumen Perencanaan

Pengadaan Speedboat Pengawasan 12 meter (1 paket),

tersedianya dokumen Perencanaan Pembangunan Bangunan

Pengawasan SDKP (1 paket), tersedianya dokumen Pengawasan

Pengadaan Speedboat Pengawasan 12 meter (1 paket),

tersedianya dokumen Pengawawasan Pembangunan Bangunan

Pengawasan SDKP (1 paket), Pengadaan Perahu POKMASWAS

Biluhu (1 paket), Pengadaan Perahu POKMASWAS Olele (1 unit),

Pengadaan Perahu POKMASWAS Dunu (1 unit), Pengadaan

Perahu POKMASWAS Torosiaje (1unit), Pengadaan Perahu

POKMASWAS Botubarani (1 unit), Pengadaan Speedboat

Pengawasan 12 meter (1 unit), Pembangunan Bangunan

Pengawasan SDKP Tenda (1 paket), Pembangunan Bangunan

Pengawasan SDKP Gentuma (1 paket), Pembangunan Bangunan

Pengawasan SDKP Wonggarasi (1 paket).

15) Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (DAK)

Outcome dari program ini adalah Tersedianya dan berfungsinya Sarana

dan Prasarana penunjang program pembangunan kelautan dan

perikanan di Provinsi Gorontalo.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran UPTD

Pelabuhan Perikanan Tenda (DAK)

Output kegiatan adalah Dokumen Perencanaan

Pembangunan/Rehabilitasi sarana dan prasarana fasilitas pokok

dan fasilitas ungsional Pelabuhan Perikanan (UPTD Provinsi) (1

paket), Dokumen Pengawasan Pembangunan/Rehabilitasi sarana

dan prasarana fasilitas pokok dan fasilitas ungsional Pelabuhan

Perikanan (UPTD Provinsi) (1 paket), Pembangunan Jalan

Kompleks Pelabuhan Perikanan Tenda (1 paket), Pembangunan

Sarana Air Bersih di Pelabuhan Perikanan Tenda (1 paket).

Page 514: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 514

2. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran UPTD

Pelabuhan Perikanan Gentuma (DAK)

Output kegiatan adalah Dokumen Perencanaan Lanjutan

Pembangunan Talud dan Pembangunan Jalan Kompleks

Pelabuhan Perikanan Gentuma (1 paket), dokumen Pengawasan

Lanjutan Pembangunan Talud Area Pelabuhan Perikanan

Gentuma (1 paket), dokumen Pengawasan Jalan Kompleks

Pelabuhan Perikanan Gentuma (1 paket), Pembangunan Jalan

Kompleks Pelabuhan Perikanan Gentuma (1 paket), Lanjutan

Pembangunan Talud Area Pelabuhan Perikanan Gentuma (1

paket).

3. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran UPTD-

BPBILP (DAK)

Output kegiatan adalah Pengadaan Calon Induk/Induk Udang

Vaname (5 paket), Pakan Benih/Larva Ikan/Udang (4 paket),

Pakan Udang Untuk Kaji Terap Teknologi Intensifikasi Udang

Vanname (3 paket), Pakan Rucah/Cacing Laut dan Cumi Segar

(3 paket), Dokumen Perencanaan Pembangunan/Rehabilitasi

Unit Perbenihan (UPTD-Provinsi) dan Percontohan Budidaya Laut

(UPTD-BPBLP) (1 paket), Dokumen Pengawasan

Pembangunan/Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD-Provinsi) dan

Percontohan Budidaya Laut (UPTD-BPBLP) (1 paket), Pengadaan

Alat Ukur Kualitas Air dan Pengujian Kesehatan Ikan (Lamu dan

Libuo) (1 paket), Pengadaan paket Instalasi aerasi (Lamu) (10

paket), Pengadaan paket Instalasi aerasi (Kolam Calon Induk)

(15 paket), Pengadaan Paket resirkulasi air (1 paket),

Pengadaan wadah dan peralatan ikan hias (10 paket),

Pembangunan Laboratorium Kultur Pakan Alami (1 paket),

Rehabilitasi bak filter/Pengendapan (Lamu) (1 paket),

Rehabilitasi bak filter/Pengendapan (Libuo) (1 paket),

Rehabilitasi Bangsal induk udang vanname (1 paket),

Page 515: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 515

Rehabilitasi Bangsal untuk ikan hias (1 paket), Pemeliharaan Bak

Larva (1 paket), Rehabilitasi Bak Tandon (1 paket),

Pembangunan Saluran air pasok (Lamu) (1 paket),

Pembangunan Saluran air pasok/buang Tambak (Libuo) (1

paket), Pembangunan Kolam/Bak Pengolahan Limbah (1 paket).

4. Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap

(Lanjutan)

Output kegiatan adalah Pembayaran Pengawasan

Pembangunan Dermaga Sheetfile IFasilitas Pokok PPI (1 paket),

Pembayaran Pembangunan Dermaga Sheetpile (Fasilitas Pokok)

PPI Gentuma (1 paket).

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

Program Pengembangan Perikanan Tangkap :

- Sesuai amanat Undang–undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah dimana disebutkan bahwa penetapan lokasi pembangunan serta

pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi yang sebelumnya dilaksanakan

olen Pemerintah Kabupaten dan Kota dialihkan ke Pemerintah Daerah

Provinsi., sehubungan hal tersebut belum sepenuhnya Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota melaksanakan amanat UU No 23 Tahun 2014 dalam hal ini

pengalihan Sarana dan Prasarana Fungsional dan Penunjang yang berada di

Kawasan Pelabuhan Perikanan. Hal ini mengakibatkan terkendalanya fungsi-

fungsi pelayanan pembangunan pelabuhan perikanan dan pelayanan

perizinan kapal perikanan tangkap.

- Dengan berlakunya Undang–undang No 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah maka fungsi dan kewenangan pelaksanaan program

kelautan dan perikanan yang sebelumnya dilaksanakan oleh Pemerintah

Daerah Kaupaten dan Kota beralih ke Pemerintah Provinsi Gorontalo,

beberapa fungsi dan kewenagan tersebut yaitu : Pengelolaan Pelabuhan

Perikanan, Pegelolaan Runag Laut samapai dengan 12 Mil (diluar minyak dan

gas bumi) serta Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai

Page 516: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 516

dengan 12 Mil laut. Hal tersebut berkonsekuensi terhadap pembentukan Unit

Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelabuhan Perikanan sehingga dibutuhkan

alokasi personil/SDM serta penganggaran keuangan dalam menunjang

fungsi dan pelaksanaan kewenangan program pembangunan kelautan dan

perikanan.

Solusi :

Program Pengembangan Perikanan Tangkap :

- Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam hal ini, Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi Gorontalo, Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, Biro Hukum Setda

Provinsi Gorontalo bersama Inspektorat Provinsi Gorontalo terus melakukan

koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten dan Kota terkait pelimpahan

kewenangan pengelolaan Pelabuhan Perikanan yang ada di

Kabupaten/Kota., hal ini juga sudah difasilitasi oleh Inspektorat Jenderal

Kementerian Dalam Negeri dimana telah menghasilkan berita acara

kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten / Kota dan Pemerintah

Provinsi Gorontalo yaitu Penegasan bahwa pengelolaan Pelabuhan Perikanan

dilaksanakan sepenuhnya oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo.

- Pemerintah Provinsi Gorontalo di Tahun 2018 telah megeluarkan Peraturan

Daerah yaitu :

Perda No 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil Provinsi Gorontalo tahun 2018 – 2038

Perda No 6 Tahun 2018 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Dengan adanya Peraturan Daerah tersebut maka tugas, fungsi dan

kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo memperkuat

amanat UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemeritahan Daerah. Sebagai tindak

lanjut hal tersebut maka telah disusun naskah akademis terkait rancangan

pembentukan UPTD Pelabuhan Perikanan (Selain UPTD PP Tenda dan UPTD

PP Gentuma yang sudah ada sebelumnya) yang akan diajukan ke

Kementerian Dalam Negeri untuk dapat disetujui pembentukannya sehingga

manjadi dasar dalam pengalokasian personil / SDM dan anggaran dalam

Page 517: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 517

menunjang operasional kelembagaan serta tugas dan fungsi dalam

pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Gorontalo.

4. Data Berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022 dan

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo tahun

2017-2022, khusus indikator kinerja tahun 2019

Tabel 3.2.4

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo Tahun 2019

Sesuai RPJMD Provinsi Gorontalo 2017-2022

Target Realisasi * Target Realisasi

1 Produksi perikanan tangkap (Ton) 122.333,00 148.953,00 121.122,00 142.411,00

2Produksi perikanan budidaya ikan laut

dan payau serta rumput laut (Ton)28.422,00 91.233,00 28.307,00 28.712,60

3Produksi benih ikan laut dan payau

yang dihasilkan (Juta/ekor)11,00 12,70 10,00 209,75

4Konsumsi ikan masyarakat

(kg/kapt/thn)56,40 59,84 55,30 55,80

5

Persentase kepatuhan (compliance)

pelaku usaha KP terhadap ketentuan

peraturan perundang undangan yang

berlaku (%)

75,00 75,00 72,00 71,00

6Luas kawasan konservasi perairan

daerah yang di kelola (Ha)1.130,00 2.261,27 390,00 413,09

7 Pendapatan Nelayan (Rp./bln) 2.958.820 3376750 2.784.510,00 4.609.000,00

8Pendapatan pembudidaya ikan laut

dan payau (Rp/bln)2.768.625 3.823.800 2.587.500,00 7.771.850,00

9Pendapatan Pengolah dan Pemasar

Hasil Perikanan (Rp./bln)3.559.734 3611800 3.452.700,00 4.160.700,00

10

Produksi ikan yang di antar

pulaukan/antar daerah atau eksport

(Ton)

2.114 15.877 1.994,00 2.139,58

Keterangan : * Data Sementara

NoIndikator Kinerja (Tujuan / Impact /

Outcome)

Capaian Kinerja Program Tahun 2019 Capaian Kinerja Program Tahun 2018

Page 518: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 518

5. Hal-Hal Lain Yang Perlu Dilaporkan

Tidak ada

6. Penghargaan Nasional Yang Diterima Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi Gorontalo Tahun 2019

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo tidak menerima

penghargaan nasional di tahun 2019.

7. Perjanjian Kerjasama/MOU Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Kelautan

dan Perikanan Provinsi Gorontalo Pada Tahun 2019

Tabel 3.2.5

No Subyek

Kerjasama No. Mou/PKS

Obyek

Kerjasama

Jangka

Waktu

Tindak Lanjut / Hasil

Kerjasama Keterangan

1 Dinas Kelautan

dan Perikanan

Provinsi

Gorontalo

dengan

Lembaga

Penerbangan

dan Antariksa

Nasional

(LAPAN)

Nomor :

523/DPK/2518/

C/X/2016,

Nomor :

37/10/2016

Pemanfaatan

Teknologi

Informasi Zona

Potensi

Penangkapan Ikan

(ZPPI) Untuk

Peningkatan

Produksi dan

Produktivitas

Nelayan di

Provinsi Gorontalo

3 Tahun

1. Perwujudan sinergitas

Pemanfaatan

sumberdaya, data dan

informasi perihal

pemanfaatan teknologi

dan data penginderaan

jauh untuk

perencanaan

pembangunan sektor

kelautan dan

perikanan dalam

penyelenggaraan

kegiatan

pengembangan usaha

perikanan tangkap

dalam mendukung

optimalisasi dan

peningkatan

produktivitas

perikanan tangkap

SKPD

Penanggung

Jawab Dinas

Kelautan dan

Perikanan

Provinsi

Gorontalo

Page 519: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 519

2. Pengembangan analisa

potensi wilayah dan

pulau-pulau kecil,

automatisasi Zona

Potensi Penangkapan

Ikan (ZPPI) di Provinsi

Gorontalo serta

peningkatan kapasitas

sumber daya manusia

3.2.2 Urusan Pertanian

1. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan yang akan dicapai Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo

- Meningkatkan produksi Tanaman pertanian/populasi ternak

- Meningkatkan Mutu dan Daya Saing Produk Pertanian

- Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pertanian

- Meningkatkan Manajemen Kelembagaan, Sarana Prasarana, Kapasitas

SDM dan Sinergitas Antar Stakeholder

b. Sasaran dan Program

Tabel 3.2.6

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019

No

Sasaran

/Program

Pembangunan

Daerah

Indikator

Kinerja

(Tujuan/Impact

/Outcome)

Capaian Kinerja Program Tahun 2019 Capaian Kinerja Program Tahun 2018

Target Realisasi Presentase

(%) Target Realisasi Presentase

(%)

1

Meningkatnya

Produksi tanaman

Pertanian/populasi

ternak

Produksi Padi

2%/ tahun (ton) 365.979 301.112 82,28 358.803 354.036 98,67

Produksi Jagung

2%/tahun (ton)

788.030

1.821.599 231,16 772.578 1.554.980 201,27

Produksi Kedelai

4,74 3.989 5.204 130,46

Page 520: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 520

No

Sasaran

/Program

Pembangunan

Daerah

Indikator

Kinerja

(Tujuan/Impact

/Outcome)

Capaian Kinerja Program Tahun 2019 Capaian Kinerja Program Tahun 2018

Target Realisasi Presentase

(%) Target Realisasi Presentase

(%)

1 %/tahun (ton) 4.028 191

Produksi Umbi-

umbian

2,5%/Tahun

(ton)

3.258

2.939 90,22 3.178 4.020 126,49

Produksi Kacang-

kacangan

2,5%/tahun (ton)

625

154 24,66 609 372 61,08

Produksi Cabai

1.5%/Tahun

(ton)

12.009

20.579 171,37 11.831 23.305 196,98

Produksi Bawang

Merah 5%/Tahun

(ton)

1.588

537,0 33,82 1.512 13.498 892,72

Produksi Tomat

5%/Tahun (ton)

1.429

3.543 248,02 1.360 26.001 1911,84

Produksi Sayuran

lainnya

1.5%/Tahun

(ton)

4.426

43.206 976,19 4.361 28.714 658,43

Produksi Buah

1%/tahun (ton)

23.830

23.314 97,83 23.594 47.798 202,59

Produksi Gula

(Hablur)

0.5%/tahun (Ton)

34.254

50.544 147,56 34.083 44.667 131,05

Produksi Tanaman

Rempah 3

%/tahun (ton)

665

1.279 192,19 646 843 130,50

Produksi Kakao 2

89,89 5.008 4.906 97,96

Page 521: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 521

No

Sasaran

/Program

Pembangunan

Daerah

Indikator

Kinerja

(Tujuan/Impact

/Outcome)

Capaian Kinerja Program Tahun 2019 Capaian Kinerja Program Tahun 2018

Target Realisasi Presentase

(%) Target Realisasi Presentase

(%)

%/tahun (ton) 5.109 4.592

Produksi Kelapa

1%/Tahun (ton)

56.527

57.974 102,56 55.968 56.766 101,43

Populasi Sapi

2.5%/Tahun

(ekor)

228.251

251.003 109,97 222.684 242.527 108,91

Populasi Kambing

2 %/Tahun

(ekor)

98.983

102.585 103,64 97.042 98.450 101,45

Populasi Unggas

5%/Tahun (ekor)

1.756.022

1.866.762 106,31 1.672.402 1.788.561 106,95

2

Meningkatnya

mutu dan daya

saing Produk

olahan Pertanian

Jumlah usaha

hasil olahan

pertanian yang

bersertifikat

(kelompok usaha)

10 0 0,00 10 10 100,00

3

Menurunnya kasus

penyakit yang

disebabkan oleh

Pangan Asal

Hewan

Jumlah kasus

yang disebabkan

oleh Pangan Asal

Hewan (Kasus)

10 1 10,00 13 - 0,00

4

Meningkatnya

kualitas SDM

Pertanian

Jumlah SDM

pertanian yang

memiliki sertifikat

keahlian (orang)

450 120 26,67 450 90 20,00

5

Terpenuhinya

sarana prasarana

perkantoran

Sarana Prasarana

Perkantoran

(Paket)

1 3 300,00 1 1 100,00

Page 522: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 522

No

Sasaran

/Program

Pembangunan

Daerah

Indikator

Kinerja

(Tujuan/Impact

/Outcome)

Capaian Kinerja Program Tahun 2019 Capaian Kinerja Program Tahun 2018

Target Realisasi Presentase

(%) Target Realisasi Presentase

(%)

6

Meningkatnya

Kapasitas SDM

Aparatur

ASN yang

mengikuti Diklat

(orang)

30 300 1000,00 30 35 116,67

7

Tersedianya

laporan

akuntabilitas

Pengelolaan

Keuangan

Laporan Kinerja

Keuangan

(Dokumen)

1 1 100,00 1 1 100,00

8

Meningkatnya

Koordinasi dan

Kualitas

Perencanaan,

Monev dan Data

Statistik Pertanian

Dokumen

Perencanaan,

evaluasi dan Data

Statistik

(Dokumen)

4 4 100,00 4 4 100,00

2. Program dan Kegiatan

Tabel 3.2.7

Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Pertanian

Tahun 2019

NO PROGRAM / KEGIATAN PAGU

(Rp)

REALISASI TAHUN 2019

REALISASI

TAHUN

2018

ANGGARAN KEU FISIK FISIK

(Rp) (%) (%) (%)

1 Program Peningkatan

Pelayanan Administrasi,

Sarana Prasarana Dan

Sdm Aparatur

4.941.360.460 4.727.343.741 95,67 100 100

Pelayanan Jasa Administrasi

Perkantoran

1.774.186.651 1.694.575.831 95,51 100 100

Page 523: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 523

NO PROGRAM / KEGIATAN PAGU

(Rp)

REALISASI TAHUN 2019

REALISASI

TAHUN

2018

ANGGARAN KEU FISIK FISIK

(Rp) (%) (%) (%)

Pelayanan Jasa Administrasi

Perkantoran (UPTD-BPPSBTP)

636.823.576 623.256.838 97,87 100 100

Pelayanan Jasa Administrasi

Perkantoran (UPTD-BPTP)

571.195.576 511.459.768 89,54 100 100

Pelayanan Jasa Administrasi

Perkantoran (UPTD

Pembibitan Ternak)

276.359.326 250.923.465 90,80 100 100

Pelayanan jasa Administrasi

Perkantoran (UPTD

laboratorium veteriner)

184.097.000 174.877.120 94,99 100 100

Pelayanan Jasa Administrasi

Perkantoran (UPTD Balai

Pelatihan Teknis Pertanian)

495.841.304 477.992.214 96,40 100 100

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Perkantoran

513.906.652 510.633.967 99,36 100 100

Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

(Pendidikan dan Pelatihan,

Bimbingan Teknis dan

Sosialisasi)

488.950.375 483.624.538 98,91 100 100

2 Program Peningkatan

Perencanaan, Monitoring,

Evaluasi Dan Pelaporan

2.101.089.442 2.073.499.916 98,69 100 100

Perencanaan, Koordinasi

Program, Monitoring dan

Evaluasi

1.070.815.733 1.065.183.818 99,47 100 100

Penyusunan Data Satistik dan

Sistem Informasi Pertanian

873.494.981 851.588.198 97,49 100 100

Page 524: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 524

NO PROGRAM / KEGIATAN PAGU

(Rp)

REALISASI TAHUN 2019

REALISASI

TAHUN

2018

ANGGARAN KEU FISIK FISIK

(Rp) (%) (%) (%)

Penatausahaan dan

Penyusunan Laporan

Keuangan

156.778.728 156.727.900 99,97 100 100

3 Program Peningkatan

Produksi Tanaman

Pertanian/ Populasi

Ternak berkelanjutan

31.909.728.706 30.882.054.975 96,78 100 100

Penyediaan benih padi dan

jagung

11.955.030.760 11.311.994.693 94,62 100 100

Penyediaan benih kacang-

kacangan, umbi-umbian dan

pupuk

- - - - 100

Produksi Benih/Bibit Unggul

Tanaman Pangan

358.038.912 357.965.000 99,98 100 100

Pengamatan, Peramalan dan

Pengendalian OPT Tanaman

Pangan

290.978.760 284.013.000 97,61 100 100

Pengawasan Mutu dan

Sertifikasi Benih Tanaman

Pangan

380.945.564 380.880.900 99,98 100 100

Penyediaan benih Sayuran,

Biofarmaka dan pupuk

373.142.801 372.259.712 99,76 100 100

Penyediaan benih Buah,

Tanaman Hias dan pupuk

- - - - 100

Penyediaan Benih/Bibit

Unggul hortikultura

326.727.336 325.638.000 99,67 100 100

Pengamatan, Peramalan dan

Pengendalian OPT

239.776.466 237.124.550 98,89 100 100

Page 525: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 525

NO PROGRAM / KEGIATAN PAGU

(Rp)

REALISASI TAHUN 2019

REALISASI

TAHUN

2018

ANGGARAN KEU FISIK FISIK

(Rp) (%) (%) (%)

hortikultura

Pengawasan Mutu dan

Sertifikasi Benih/bibit

Hortikultura

200.754.956 199.841.000 99,54 100 100

Penyediaan benih/bibit

Tanaman Semusim, Rempah

dan pupuk

251.197.032 250.933.500 99,90 100 100

Penyediaan benih/bibit

tanaman tahunan, penyegar

dan pupuk

293.497.880 291.179.600 99,21 100 100

Pengendalian OPT Tanaman

Perkebunan

- - - - 100

Penyediaan Benih Unggul

Tanaman perkebunan

270.350.141 265.383.500 98,16 100 100

Penyediaan pakan ternak 248.368.728 247.464.100 99,64 100 100

Pengendalian dan

Penanggulangan Penyakit

Hewan Menular Strategis

481.558.216 480.286.724 99,74 100 100

Penyediaan Bibit Ternak 10.138.511.956 9.895.836.663 97,61 100 100

Produksi Bibit Ternak

Ruminansia

1.110.193.610 1.060.739.040 95,55 100 100

Produksi Bibit Ternak non

Ruminansia

1.443.274.580 1.397.805.000 96,85 100 100

Pengadaan Sarana Pasca

Panen Tanaman Pangan

609.628.304 599.111.000 98,27 100 100

Pengadaan Sarana Pasca

Panen Hortikultura

- - - - 100

Page 526: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 526

NO PROGRAM / KEGIATAN PAGU

(Rp)

REALISASI TAHUN 2019

REALISASI

TAHUN

2018

ANGGARAN KEU FISIK FISIK

(Rp) (%) (%) (%)

Pengadaan Sarana Pasca

Panen Tanaman Perkebunan

- - - - -

Survey Pengelolaan Lahan

dan Air

204.678.728 203.818.940 99,58 100 100

Penyediaan Sarana Prasarana

Produksi dan Alsintan

625.443.304 623.487.000 99,69 100 100

Pelayanan Brigade Alsintan 1.083.042.880 1.081.685.179 99,87 100 100

Advokasi kepesertaan

Asuransi

123.329.152 123.213.000 99,91 100 100

Diagnosa dan penyidikan

secara cepat, tepat dan

akurat terhadap gejala

penyakit hewan menular

347.197.880 345.497.399 99,51 100 100

Penyelenggaraan Penyuluhan

Pertanian

- - - - 100

Pembinaan kelompok tani 241.016.608 240.367.975 99,73 100 100

Penguatan Ketenagaan

Penyuluh Pertanian

313.044.152 305.529.500 97,60 100 100

Pengembangan Pertanian

Berbasis Konservasi

- - - - 100

Pengembangan Kawasan

Pertanian Terpadu

- - - - 100

4 Program Pengembangan

SDM Pertanian

375.949.956 372.881.609 99,18 100 100

Pengembangan SDM

Aparatur Pertanian

- - - - -

Page 527: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 527

NO PROGRAM / KEGIATAN PAGU

(Rp)

REALISASI TAHUN 2019

REALISASI

TAHUN

2018

ANGGARAN KEU FISIK FISIK

(Rp) (%) (%) (%)

'Pengembangan SDM Pelaku

Utama dan Pelaku Usaha

Pertanian

375.949.956 372.881.609 99,18 100 100

5 Program Penyediaan

Pangan Asal Hewan Yang

Aman, Sehat, Utuh Dan

Halal (PAH ASUH)

235.623.728 234.909.900 99,70 100 100

Penyediaan PAH-ASUH dan

Jaminan Keamanan PAH

73.304.152 73.205.000 99,86 100 100

Diagnosa dan Penyidikan

secara Cepat, Tepat dan

Akurat terhadap Pangan Asal

Hewan (Daging, Susu, Telur)

162.319.576 161.704.900 99,62 100 100

6 Program Peningkatan

Nilai Tambah Hasil

Pertanian

116.400.000 115.623.300 99,33 100 100

Pengolahan Hasil Tanaman

Pangan pada KPT

- - - - -

Pengolahan Hasil

Hortikultura pada KPT

- - - - -

Pengolahan Hasil Peternakan

pada KPT

- - - - -

Pengolahan Hasil

Perkebunan pada KPT

- - - - 100

Promosi produk unggulan

pertanian

116.400.000 115.623.300 99,33 100 100

7 Pembangunan/Perbaikan

UPTD Perbenihan,

Proteksi Tanaman

4.644.038.250 4.643.608.861 99,99 100 100

Page 528: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 528

NO PROGRAM / KEGIATAN PAGU

(Rp)

REALISASI TAHUN 2019

REALISASI

TAHUN

2018

ANGGARAN KEU FISIK FISIK

(Rp) (%) (%) (%)

Pangan,

Hortikulturan,Perkebunan

Peternakan dan

Penyediaan Sarana

Pendukungnya (DAK)

Pembangunan/Perbaikan

UPTD Perbenihan, Proteksi

Tanaman Pangan,

Holtikultura, Perkebunan

Peternakan dan Penyediaan

Sarana Pendukungnya (DAK)

4.644.038.250 4.643.608.861 99,99 100 100

8 Pembangunan/Perbaikan

Balai Mekanisai Pertanian

Provinsi Gorontalo dan

Penyediaan Sarana

Pendukungnya (DAK)

4.350.607.889 4.350.055.023 99,99 100 100

Pembangunan/perbaikan

Balai Mekanisasi Pertanian

Provinsi Gorontalo dan

Penyediaan Sarana

Pendukungnya (DAK)

4.350.607.889 4.350.055.023 99,99 100 100

9 Pembangunan/Perbaikan

Balai Instalasi Perbibitan

dan Hijauan Pakan

Ternak, Lab. Keswan, Lab.

Kesmavet, Lab. Pakan dan

Penyediaan Sarana

Pendukungnya (DAK)

4.505.353.861 4.504.591.201 99,98 100 100

Pembangunan/Perbaikan

Balai Instalasi Perbibitan dan

Hijauan Pakan Ternak, Lab.

Keswan, Lab. Kesmavet, Lab.

Pakan dan Penyediaan

4.505.353.861 4.504.591.201 99,98 100 100

Page 529: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 529

NO PROGRAM / KEGIATAN PAGU

(Rp)

REALISASI TAHUN 2019

REALISASI

TAHUN

2018

ANGGARAN KEU FISIK FISIK

(Rp) (%) (%) (%)

Sarana Pendukungnya (DAK)

10 Rural Empowerment and

Agricultural

Development-Scaling UP

Initiative (READSI)

1.465.556.000 1.291.991.393 88,16 100,00 100

Rural Empowerment and

Agricultural Development-

Scaling UP Initiative

(READSI)

1.465.556.000 1.291.991.393 88,16 100,00 100

JUMLAH 54.645.708.292 53.196.559.919 97,35 99,82 99,88

1) Program Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana

Dan Sdm Aparatur

Outcome dari program ini adalah Meningkatnya pelayanan jasa

administrasi, sarana prasarana dan SDM Aparatur 100%.

a. Pelaksanaan Program

1. Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran

Output dari kegiatan adalah Persentase tersedianya layanan dan

manajemen adminisrasi, target 100% dengan capaian 100%.

2. Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-BPPSBTP)

Output dari kegiatan adalah Persentase tersedianya layanan dan

manajemen adminisrasi, target 100% dan realisasi mencapai 100%.

3. Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-BPTP)

Output dari kegiatan adalah Persentase tersedianya layanan dan

manajemen adminisrasi, target 100% dan realisasi mencapai 100%.

4. Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD Pembibitan Ternak)

Page 530: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 530

Output dari kegiatan adalah Persentase tersedianya layanan dan

manajemen, target 100% dan realisasi mencapai 100%.

5. Pelayanan jasa Administrasi Perkantoran (UPTD laboratorium

veteriner)

Output dari kegiatan adalah Persentase tersedianya layanan dan

manajemen, target 100% dan realisasi mencapai 100%.

6. Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD Balai Pelatihan Teknis

Pertanian)

Output dari kegiatan adalah Persentase tersedianya layanan dan

manajemen, target 100% dan realisasi mencapai 100%.

7. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Output dari kegiatan adalah Jumlah sarana dan prasarana yang

tersedia sebanyak 46 paket dengan realisasi sebanyak 46 paket.

8. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan dan

Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi)

Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Aparatur yang mengikuti

diklat dengan target 30 Orang dan realisasi sebanyak 30 Orang.

2) Program Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi Dan

Pelaporan

Outcome dari kegiatan ini adalah Meningkatnya kualitas perencanaan,

pelaporan dan data statistik pertanian 32 dokumen.

a. Pelaksanaan Program

1. Perencanaan, Koordinasi Program, Monitoring dan Evaluasi

Output dari kegiatan ini adalah Jumlah dokumen perencanaan,

penganggaran dan pelaporan 8 dokumen : Renstra, Renja, RKA, DPA,

Lakip, LPPD, Laporan Tahunan, LKPJ.

2. Penyusunan Data Satistik dan Sistem Informasi Pertanian

Output dari kegiatan ini adalah Jumlah laporan data statistik 4

dokumen yaitu :

- Laporan daata statistik tanaman pangan

- Laporan data statistik hortikultura

Page 531: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 531

- Laporan data statistik peternakan

- Laporan data statistik perkebunan

3. Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan

Output dari kegiatan ini adalah Jumlah penatausahaan laporan

keuangan sebnyak 19 dokumen dan Laporan Keuangan SKPD 1

dokumen.

3) Program Peningkatan Produksi Tanaman Pertanian/ Populasi

Ternak berkelanjutan

Outcome dari program ini adalah :

- Produktivitas Padi 1 % per tahun (Ku/Ha)

- Perluasan Areal Tanam Padi (Ha)

- Produktivitas Jagung 2% per tahun (Ku/Ha)

- Produktivitas Kedelai 1 % per tahun (Ku/Ha)

- Produkivitas Umbi-umbian 2,5 % pertahun

- Produkivitas Kacang-kacangan 2,5 % pertahun

- Produktivitas Cabai 1.5% per tahun (Ku/Ha)

- Produktivitas Bawang Merah 2% per tahun (Ku/Ha)

- Produktivitas Tomat 5% per tahun (Ku/Ha)

- Luas Areal Buah Lainnya (50 Ha/Thn)

- Produktivitas Tebu 5% per tahun (Ton/Ha)

- Produktivitas Kakao 3 % per tahun (Ton/Ha)

- Luas Areal Tan. Kakao 50 Ha/thn (Ha)

- Peremajaan Tanaman Kakao 100 ha/thn

- Produktivitas Kelapa 1% per tahun (Ton/Ha)

- Peremajaan Kelapa (Ha)

- Luas Areal Tanaman Rempah (Ha)

- Produktivitas tanaman rempah 3%/ tahun (Ton/Ha)

- Produktivitas Sapi (bln/ekor)

- Produktivitas Kambing (bln/ekor)

- Produktivitas Unggas 10 % per tahun

Page 532: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 532

a. Pelaksanaan Program

1. Penyediaan benih padi dan jagung

Output dari kegiatan ini adalah Jumlah benih Padi yang disalurkan

untuk benih padi Hibah Barang seluas 27.238 Ha (680.950 Kg)

senilai Rp.6.809.500.000 dan Bufer Stock seluas 587 Ha (14.675 Kg)

senilai Rp.146.750.000. dan Jumlah benih Jagung yang disalurkan

6.000 Ha dengan total anggaran Rp. 3.931.500.000,-

2. Penyediaan benih kacang-kacangan, umbi-umbian dan pupuk

Untuk kegiatan ini tidak mendapatkan alokasi anggaran di tahun

2019.

3. Produksi benih/bibit unggul tanaman pangan

Output dari kegiatan ini adalah Tersedianya Benih Sumber Padi

Sawah kelas Benih Pokok (BP) sebanyak 900 Kg dan Benih Sumber

Padi Sawah kelas Benih Dasar (BD) Sebanyak 2.960 kg, benih kedelai

20 kg.

4. Pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT tanaman pangan

Output dari kegiatan ini adalah dapat menekan tingkat serangan

Organisme Penganggu Tanaman (OPT) pada tahun 2019 sebesar

3%.

5. Pengawasan mutu dan sertifikasi benih tanaman pangan

Output dari kegiatan ini adalah jumlah benih yang terserifikasi :

- Komoditi padi 562 Ton

- Komoditi Jagung 17 Ton

- Kedelai 3 Ton

6. Penyediaan benih sayuran, Biofarmaka dan pupuk

Output dari kegiatan ini adalah meningkatnya produksi sayuran

1.5%/Tahun.

7. Penyediaan benih buah, tanaman hias dan pupuk

Untuk kegiatan ini tidak mendapatkan alokasi anggaran di tahun

2019.

Page 533: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 533

8. Penyediaan benih/bibit unggul hortikultura

Output dari kegiatan ini adalah Tersedianya Produksi Bibit/Benih

Sumber Hortikultura. Jumlah Benih Pokok (BP) sayuran 21 kg dan

bibit unggul buah sebanyak 8.000 Pohon.

9. Pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT Hortikultura

Output dari kegiatan ini adalah Persentase Tingkat Serangan OPT

Hortikultura 3%.

10. Pengawasan mutu dan sertifikasi benih/bibit hortikultura

Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Benih Tanaman Hortikultura

yang tersertifikasi tanaman sayuran 13.541 Kg dan tanaman buah-

buahan adalah 2.500 Kg.

11. Penyediaan benih/bibit tanaman semusim, rempah dan pupuk

Output dari kegiatan ini adalah :

- Tersedianya bibit Tebu 125 Ha

- Tersedianya bibit cengkeh 200 Ha

12. Penyediaan benih/bibit tanaman tahunan, penyegar dan pupuk

Output dari kegiatan ini adalah :

- Tersedianya bibit kelapan genjah 2.500 Pohon

- Tersedianya pupuk organic 1.000 Kg

13. Pengendalian OPT tanaman perkebunan

Untuk kegiatan ini tidak mendapatkan alokasi anggaran di tahun

2019.

14. Penyediaan benih unggul tanaman perkebunan

Output dari kegiatan ini adalah meningkatnya produksi dan

produktivitas pertanian dengan tersalurnya benih cengkeh 23 Ha dan

benih kelapa dalam 25 Ha.

15. Penyediaan pakan ternak

Output dari kegiatan ini adalah tersalurnya pakan ternak unggas

sebanyak 13.100 Kg.

16. Pengendalian dan Penanggulangan penyakit hewan menular

strategis.

Page 534: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 534

Output dari kegiatan ini adalah :

- ternak ruminansia yang tertangani sebanyak 33.759 ekor

- non ruminansia sebanyak 1.745 ekor

17. Penyediaan bibit ternak

Output dari kegiatan ini adalah :

- Tersalurnya bibit ternak sapi 1.000 ekor

- Tersalurnya bibit ternak kambing sebanyak 230 ekor

18. Produksi bibit ternak Ruminansia

Output dari kegiatan ini adalah :

- Tersedianya Obat-obatan ternak Ruminansia 38,90 dosis

- Tersedianya kebutuhan pakan ternak Ruminansia 653.72 Kg

19. Produksi bibit ternak Non Ruminansia

Output dari kegiatan ini adalah :

- Tersediannya DOC 2.000 Ekor

- Tersedianya Obat-obatan vaksin ternak ayam 195.306 Dosis

- Tersedianya kebutuhan pakan ternak Ayam 95.550 Kg

20. Pengadaan sarana pasca panen tanaman pangan

Output dari kegiatan ini adalah Jumlah sarana dan prasarana pasca

panen komoditi Tanaman Pangan adalah terfasilitasi sarana

prasarana pasca panen dan pengolahan tanaman pangan sebanyak 6

unit.

21. Survey pengelolaan lahan dan air

Output dari kegiatan ini adalah tersedianya data-data hasil verifikasi

lahan cetak sawah baru dan monitoring kegiatan perluasan areal

serta percepatan pelaksanaankegiatan pengelolaan lahan dan air.

Laporan monev pengelolaan lahan dan air sebanyak 2 Dokumen,

Dokumen perencanaan pengelolaan lahan dan air sebanyak 1

dokumen dan Dokumen data existing jaringan irigasi tersier sebanyak

1 dokumen.

Page 535: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 535

22. Penyediaan sarana prasarana produksi dan Alsintan

Output dari kegiatan ini adalah meningkatnya produtivitas komoditi

tanaman pangan (Padi 2% per tahun, Jagung 2% per tahun).

23. Pelayanan Brigade Alsintan

Output dari kegiatan ini adalah meningkatnya produktivitas komoditi

pertanian.

24. Advokasi kepesertaan asuransi

Output dari kegiatan ini adalah meningkatnya kepesertaan

AUTP/AUTS.

25. Diagnosa dan penyidikan secara cepat, tepat dan akurat terhadap

gejala penyakit hewan menular

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengujian

ternak/sampel dengan tersedianya bahan kimia untuk pengujian

sampel PHM sebanyak 600 sampel.

26. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian

Tidak terdapat alokasi anggaran di tahun 2019

27. Pembinaan kelompok tani

Output dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman

kelompok penerima bantuan sebanyak 400 orang.

28. Penguatan ketenagaan penyuluh pertanian

Output dari kegiatan ini adalah meningkatnya fasilitas

penyelenggaraan penyuluh petanian sebanyak 60 orang.

4) Program Pengembangan SDM Pertanian

Outcome dari program ini adalah Jumlah SDM Pertanian yang ditingkatkan

kompetensinya (Orang).

a. Pelaksanaan Program

1. Pengembangan SDM Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Pertanian

Output dari kegiatan ini adalah meningkatnya kompetensi petugas

dan petani dalam berusaha tani :

- Petugas Insemunasi Buatan (IB) yang mahir 25 orang

- petugas pembuatan pakan ternak mahir 25 orang

Page 536: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 536

- Penangakar bawang merah yang mahir 25 orang

5) Program Penyediaan Pangan Asal Hewan Yang Aman, Sehat, Utuh

Dan Halal (PAH ASUH)

Outcome dari program ini adalah Bertambahnya jumlah ternak yang

dipotong di RPH (ekor).

a. Pelaksanaan Program

1. Penyediaan PAH-ASUH dan Jaminan Keamanan PAH

Output dari kegiatan ini adalah meningkatnya produk hewan yang

ASUH melalui pengawasan pelaksanaan pemotongan hewan

qurbmeningkatnya produk hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh

dan Halal) melalui pengawasan pelaksanaan pemotongan hewan

qurban dengan pelatihan juru sembelih sebanyak 35 orang yang

tersebar di 6 kabupaten kota yaitu kota gorontalo 10 orang,

Kabupaten Gorontalo 5 orang, Kabupaten Gorontalo Utara 5 Orang,

Kaupaten Boalemo 5 Orang, Kabupaten Pohuwato 5 Orang.

2. Diagnosa dan Penyidikan secara Cepat, Tepat dan Akurat terhadap

Pangan Asal Hewan (Daging, Susu, Telur)

Output dari kegiatan ini adalah meningkatnya pelayan teknis dan

pengujian sampel PAH ASUH di Laboratorium sebanyak 553 sampel.

6) Program Peningkatan Nilai Tambah Hasil Pertanian

Outcome dari program ini adalah Meningkatnya promosi produk unggulan

daerah tingkat nasional 100%

a. Pelaksanaan Program

1. Promosi produk unggulan pertanian

Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya promosi produk

unggulan daerah di tingkat nasional melalui pameran promosi potensi

dan produk unggulan daerah sebanyak 2 kali.

7) Program Pembangunan/Perbaikan UPTD Perbenihan, Proteksi

Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Peternakan dan

Penyediaan Sarana Pendukungnya(DAK)

Page 537: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 537

Outcome dari program ini adalah Tersediannya sarana dan prasarana di

UPTD Perbenihan, Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan

Peternakan100%.

a. Pelaksanaan Program

1. Pembangunan/Perbaikan UPTD Perbenihan, Proteksi Tanaman

Pangan, Holtikultura, Perkebunan Peternakan dan Penyediaan Sarana

Pendukungnya (DAK)

Output dari kegiatan ini adalah meningkatnya sarana prasarana

pendukung UPTD balai perbenihan dan proteksi tanaman pertanian

melalui pembangunan /rehabilitasi dan penyediaan sarana prasarana

pendukung perbenihan dan proteksi tanaman pertanian.

2. Pembangunan/perbaikan Balai Mekanisasi Pertanian Provinsi

Gorontalo dan Penyediaan Sarana Pendukungnya (DAK)

Output dari kegiatan ini adalah meningkatnya sarana prasarana

pendukung brigade alsintan/mekanisasi pertanian melalui

pembangunan / rehabilitasi dan penyediaan sarana prasarana

pendukung brigade alsintan/mekanisasi pertanian.

3. Pembangunan/Perbaikan Balai Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan

Ternak, Lab. Keswan, Lab. Kesmavet, Lab. Pakan dan Penyediaan

Sarana Pendukungnya (DAK)

Output dari kegiatan ini adalah meningkatnya sarana prasarana

pendukung balai perbibitan ternak dan laboraorium kesmavet melalui

pembangunan /rehabilitasi dan penyediaan sarana prasarana

pendukung UPTD. Balai Perbibitan Ternak, laboratorium kesmavet.

8) Program Rural Empowerment and Agricultural Development -

Scaling Up Initiative (READSI)

Outcome dari program ini adalah meningkatnya pendapatan dan

penghidupan rumah tangga melalui peningkatan produktivitas dan

profitabilitas kegiatan pertaniandan non pertanian serta manajemen

keuangan dan nutrisi rumah tangga yang lebih baik 100%

a. Pelaksanaan Program

Page 538: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 538

1. Rural Empowerment and Agricultural Development-Scaling UP

Initiative (READSI)

Output dari kegiatan ini adalah meningkatnya kapasitas penyuluh

pendamping sebanyak 120 orang.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1) Program : Peningkatan Produksi Tanaman Pertanian/Populasi Ternak

Berkelanjutan.

- Capaian produksi padi sesuai Angka Sementara (Asem) Tahun 2019

adalah 313,453 ton dengan persentase 86% dari target Renstra.

Produksi padi tidak mencapai target disebabkan Tahun 2019 terjadi

musim kemarau sehingga OPD terkait melakukan perbaikan saluran

irigasi di Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone

Bolango yang berdampak tidak adanya penanaman satu musim tanam.

Penurunan produksi sebesar 14,54% sedangkan produksivitas naik

sebesar 11,96%

- Minat petani menanam kakao menurun dikabupaten boalemo dan para

petani beralih fungsi ke tanaman jagung. Di kabupaten pohuwato lahan

kakao beralih pada tanaman kelapa sawit.

- Keterlambatan petani dalam menanam bawang merah dimana nanti

dilakukan pada akhir tahun sehingga perhitungan produksi tidak dapat

dihitung pada tahun 2019, nanti dapat di masukan pada perhitungan

produksi tahun 2020.

- Produksi kedelai berdasarkan Angka Sementara (Asem) Tahun 2019

mencapai 2.027 ton dengan target Renstra Tahun 2019 sejumlah 191

ton atau persentase capaian 4,47%. Produksi kedelai yang tidak

mencapai target disebabkan tidak adanya bantuan benih yang

bersumber dari dana APBD/APBN, minat petani terhadap budidaya

kedelai menurun karena harga rendah, pemasaran sulit, selain itu petani

lebih memilih budidaya komoditi jagung.

Page 539: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 539

- Produksi Umbi-umbian Tahun 2019 berdasarkan Angka Sementara

(Asem) mencapai 2,902 ton dengan target Renstra Tahun 2019

sejumlah 3,258 ton atau persentase capaian 89%. Tidak tercapainya

target produksi umbi-umbian disebabkan minat petani sangat rendah,

hal ini karena rentang waktu budidaya yang cukup lama yakni 8 bulan

- Produksi kacang-kacangan berdasarkan Angka Sementara (Asem) Tahun

2019 mencapai 164 ton dengan target Renstra Tahun 2019 sejumlah

625 ton atau persentase capaian 24.66%. ralisasi ini jauh dibawah

target karena tidak adanya alokasi bantuan benih kepada petani, dan

petani lebih berminat menanam jagung dibandingkan kacang kacangan.

- Kendala dalam pasca panen dimana Penggunaan atau pemanfaatan alat

pasca panen belum digunakan secara optimal, petani masih secara

tradisional.

Solusi :

1) Program : Peningkatan Produksi Tanaman Pertanian/Populasi Ternak

Berkelanjutan

- Melakukan koordinasi dengan kabupaten / kota serta stakeholder yang

terkait dengan perbaikan irigasi

- Perlu adanya sosialisasi dan dan koordinasi dengan petani kakao tentang

budidaya kakao serta memberikan dukungan bantuan anggaran untuk

budidaya kakao

- Bantuan bawang merah agar bisa disalurkan lebih awal pada tahun

berjalan, melakukan jadwal tanam serta dan mendampingi petani agar

segera melakukan penanaman sesuai jadwal

- Perlu dilakukan pendampingan untuk petani kedelai

- Perlu adanya pengaturan pola tanam dan pengendalian hama

- Sosialisasi, pelatihan dan fasilitasi produk hasil olahan

Page 540: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 540

4. Data Berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 dan

Renstra Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022, khusus

indikator kinerja Tahun 2019

Tabel 3.2.8

IndikatorKinerja Pembangunan Urusan Pertanian

Dinas PertanianTahun 2019

Sesuai RPJMD Provinsi Gorontalo 2017-2022

No Indikator Kinerja Capaian Tahun 2019 Capaian Tahun 2018

Target Realisasi Target Realisasi

1 Produksi Padi 2%/ tahun (ton) 365.979 313.453 358.803 352.326

2 Produksi Jagung 2%/tahun (ton) 788.030 1.807.756 772.578 1.554.980

Produksi Kedelai 1 %/tahun (ton) 4.028 2.027 3.989 5.204

4 Produksi Umbi-umbian 2,5%/Tahun (ton) 3.258 2.902 3.178 4.020

5 Produksi Kacang-kacangan 2,5%/tahun (ton) 625 2.215 609 372

6 Produksi Cabai 1.5%/Tahun (ton) 12.009 19.958 11.831 23.305

7 Produksi Bawang Merah 5%/Tahun (ton) 1.588 438,5 1.512 13.498

8 Produksi Tomat 5%/Tahun (ton) 1.429 3.468 1.360 26.001

9 Produksi Sayuran Lainnya 1.5%/Tahun (ton) 4.426 19.162 4.361 28.714

10 Produksi Buah 1%/tahun (ton) 23.830 23.314 23.594 47.798

11 Produksi Gula (Hablur) 0.5%/tahun (Ton) 34.254 50.544 34.083 44.667

12 Produksi Tanaman Rempah 3 %/tahun (ton) 665 1.279 646 843

13 Produksi Kakao 2 %/tahun (ton) 5.109 4.592 5.008 4.906

14 Produksi Kelapa 1%/Tahun (ton) 56.527 57.974 55.968 56.766

15 Populasi Sapi 2.5%/Tahun (ekor) 228.251 251.003 222.684 242.527

Page 541: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 541

No Indikator Kinerja Capaian Tahun 2019 Capaian Tahun 2018

Target Realisasi Target Realisasi

16 Populasi Kambing 2 %/Tahun (ekor) 98.983 102.585 97.042 98.450

17 Populasi Unggas 5%/Tahun (ekor) 1.756.022 1.866.762 1.672.402 1.788.561

5. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan

a. Kinerja Program Inovasi

1. Jagung merupakan ―ICON‖ komoditi unggulan pertanian Provinsi

Gorontalo. Pada tahun 2019 ini diprediksikan capaian produksi Jagung

mencapai 1.807.756 Ton. Keberhasilan Provinsi Gorontalo dalam

memproduksi Jagung ini memperoleh apresiasi yang tinggi dari

pemerintah pusat, salah satunya dengan kunjungan Presiden Joko

Widodo ke Gorontalo dengan agenda khusus panen raya Jagung bersama

para petani diluasan 5.000 Ha.

2. Sementara itu produksi komoditi hortikultura dapat terutama pada

tanaman cabe berhasil mencapai target bahkan jauh melebihi target yang

sudah di tetapkan dimana pada tahun 2018dari target 11.831 ton dengan

capaian 23.305 ton atau sebesar 196,98% dan pada tahun 2019 dari

target yang sudah ditetapkan 12,009 ton bisa mencapai melebihi target

yakni 19.958 ton atau 166,20. Kinerja pengembangan hortikultura

menjadikan Provinsi Gorontalo sebagai salah satu daerah Lokasi Kawasan

Pertanian Nasional komoditi cabai rawit.

3. Dari sektor peternakan, meningkatnya populasi dan produksi ternak

merupakan tolak ukur keberhasilan dari program/kegiatan yang

dilaksanakan oleh provinsi maupun kabupaten/kota.

4. Kegiatan-kegiatan seperti UPSUS SIWAB atau upaya khusus sapi indukan

wajib bunting, pengadaan 1000 ekor sapi, pengadaan kambing, dan

pengadaan ayam paket lengkap dengan kandang dan pakan menjadi

bagian dari keberhasilan sektor peternakan.

Page 542: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 542

5. Pada sektor perkebunan, produksi cengkeh dan kelapa pada tahun 2019

juga melampaui target. Khusus komoditi kelapa, dua hal yang

memberikan kontribusi dalam pelampauan target produksi. Pertama yaitu

adanya program integrasi jagung dilahan perkebunan dimana perlakuan

pemberian pupuk pada tanaman jagung juga diserap oleh tanaman

kelapa dalam sehingga mempengaruhi produksi. Kedua adalah

peremajaan kelapa yang bertujuan mengganti tanaman kelapa yang

sudah berumur tua atau tidak produktif.

b. Program Inovasi

1. Pencapaian dan keberhasilan dari sektor pertanian tidak terlepas dari

berbagai inovasi program yang diterapkan oleh Dinas Pertanian Provinsi

Gorontalo

2. Terdapat delapan program inovasi yang dijalankan. Kedelapan inovasi

program tersebut yaitu :

- Pelayanan Brigade Alsintan

Program ini menjadi pilot project rujukan pengelolaan dan pelayanan

alat mesin pertanian (Alsintan) bahkan Kementerian pertanian RI

memberikan apresiasi melalui Bapak Menteri Pertanian RI

mengatakan bahwa Pengelolaan Brigade Alsintan Provinsi Gorontalo

menjadi rujukan pengelolaan alsintan secara nasional. Dan sejalan

dengan hal tersebut Brigadi Alsintan Provinsi Gorontalo terus

mendapatkan Kunjungan Studi Banding dari Provinsi dan kab kota

untuk melihat manajemen pengelolaan brigade Alsintan di Provinsi

Gorontalo. Saat ini, ketersediaan mesin di brigade alsintan Provinsi

Gorontalo terawat dengan baik dan siap digunakan Keseluruhan alat

berjumlah 6.307 unit terdiri dari traktor roda empat 45 unit, traktor

roda dua 156 unit, rice transplanter 22 unit, pompa air 250 unit,

handsprayer 40 unit serta alat tanam jagung 60 unit dan beberapa

alat lainnya.

- Program Pemberdayaan Penangkar dan fasilitasi Bantuan Benih Padi,

Jagung, Cabe, Kelapa

Page 543: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 543

Program pemberdayaan penangkar benih di Provinsi Gorontalo telah

berjalan dari tahun 2015, hal ini dimaksudkan untuk mempertemukan

dan menfasilitasi ketersediaan benih unggul melalui penangkar lokal

dengan memperhitungkan jadwal pertanaman serta jenis varietas

yang dibutuhkan oleh petani lokal setempat. Hal ini sejalan dengan

program pemerintah dalam menjamin ketersediaan dan ketepatan (6

T) tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat varietas, tepat harga

dan tepat mutu, program fasilitasi bantuan benih unggul dilaksanakan

untuk menjamin ketersediaan benih pada musim tanam serta untuk

meningkatkan luas tambah tanam, perluasan areal tanam dan

peningkatan produktivitas komoditi pertanian.

- Program Bantuan Ternak Sapi, Kambing dan Ayam (DOC)

Peningkatan populasi Sapi Kambing dan Ayam di Provinsi Gorontalo

makin berkembang dari tahun ke tahun.Hal ini dapat kita lihat setiap

tahun dialokasikanya anggaran untuk pendistribusian ternak kepada

masyarakat baik ternak Sapi, Kambing maupun Ayam (DOC).Ternak

Sapi dan Kambing yang didistribusikan kepada masyarakat adalah

bibit ternak yang memiliki kualits bibit yang baik dan unggul. Dengan

bibit sapi dan kambing yang unggul memberikan turunan yang

berkualitas. Dengan tetap menjaga manejemen pemeliharaan,

manajemen pakan dan memperhatikan kesehatan kesejahteraan

ternak tersebut.

- Program Peningkatan Luas Tambah Tanam Jagung dan Apresiasi

Presiden RI Panen Raya di Gorontalo

Peningkatan yang significant luas tanam jagung di Provinsi Gorontalo

mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Pusat dan pada Tahun 2019

Bapak Presiden RI Joko Widodo berkesempatan melakukan agenda

panen Raya Jagung bersama Petani Jagung di Gorontalo. Jika

Sebelumnya produksi jagung petani Gorontalo hanya 650 ribu ton,

sekarang sudah bisa merealisasikan sebesar 1,8 juta ton. Bahkan

Gorontalo melakukan ekspor jagung.Program ini di dukung juga

Page 544: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 544

dengan program program pemerintah lainnya seperti pupuk, dan

alsintan bisa tersedia tepat waktu, tepat volume, dan tepat sasaran.

- Program Pengembangan pusat Perbibitan Peternakan atau Bredding

Farm di Desa Lonuo, Wonggahu dan Pulubala

Perbibitan Ayam Kampung Unggul Rusli di perbibitan Lonuo setiap

minggu memproduksi DOC yang langsung di distribusikan kepada

kelompok-kelompok peternak ayam. DOC yang didistribusikan pada

masyarakat sangat memberikan dampak peningkatan ekonomi bagi

mereka. Rentang waktu yang singkat untuk pemeliharaan ayam

kampung membuat antusias masyarat banyak yang bermohon

mendapatkan DOC ayam buras.Dengan adanya sumber perbitan

ayam kampung di desa Lonuo masyarakat tidak perlu lagi memesan

DOC dari luar provinsi Gorontalo. Disamping perbibitan ayam

kampung lonuo terdapat pula pengembangan ternak jenis sapi bali

yang berlokasi di desa wonggahu. Pengembangan dan pemeliharaan

ternak sapi bali yang diterapkan di Uptd Wonggahu mengedepankan

menajemen teknologi Inseminasi Buatan (IB) dan teknologi pakan

yang berkwalitas.

- Ekspor Komoditas Unggulan yaitu Jagung, Tepung Kelapa, dan Gula

Tetes

Provinsi Gorontalo merupakan salah satu eksportir terpercaya di Pulau

Sulawesi. Hal ini sudah dibuktikan dalam data mengenai

data komoditas Sulawesi yang memiliki nilai jual tinggi di pasar ekspor

dunia.Posisi Provinsi Gorontalo yang menghadap langsung ke negara

Jepang, Korea, dan Amerika Latin merupakan pasar yang sangat

terbuka lebar. realisasi ekspor provinsi Gorontalo pada tahun 2018

kemarin, Jagung dengan tujuan Philipina, volume 109.800 Ton

dengan frekwensi 24 kali, Tetes Tebu tujuan Vietnam volume

12.005,309 ton dengan frekwensi 1 kali serta Bungkil kelapa dengan

tujuan India volume 12.600 Ton dengan frekuensi 2 kali. Selain

komoditi unggulan jagung komoditi ekspor yang telah memiliki pasar

Page 545: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 545

yakni Tetes Tebu dan tepung kelapa.Tren ekspor ini terus meningkat,

selain jumlah maupun volume pengirimannya, negara tujuan ekspor

tetes tebu juga bertambah, Tetes tebu merupakan hasil samping

pabrik gula yang sudah tidak dapat dikristalkan lagi. Meskipun

merupakan limbah pabrik gula, namun tetes tebu mempunyai

manfaat sebagai bahan baku (molasses) di negara tujuan.

- Inovasi program ketujuh adalah Posko Pengukur Kadar Air untuk

membantu menjaga kondisi kualitas komoditi yang dipasarkan petani

Dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat petani

khususnya dalam memperoleh kepastian informasi hasil pengukuran

kadar air jagung, padi dan kedelai Dinas pertanian memberikan

layanan pengukuran kadar air. Tujuan dari pembentukan posko

pengukur kadar air ini adalah untuk meminimalisir kecurangan dalam

hal pengukuran kadar air ditingkat pengumpul. selain itupula untuk

menghindari proses pembusukan selama penyimpanan maupun

selama pengiriman yang disebabkan oleh jamur dan bakteri yang

hidup pada lingkungan yang lembab. Posko Layanan Pengukur Kadar

Air terdiri dari Petugas Pertanian Provinsi dan Babinsa bertanggung

jawab dalam memberikan layanan berupa pengukuran kadar air

jagung secara gratis kepada semua petani sehingga mereka

memperoleh kepastian kadar air jagung miliknya sebelum dijual

kegudang eksportir.

- Program Bajak Gratis khusus Petani Gurem atau Miskin

Program ini membebaskan petani yang ingin meminjam alat mesin

pertanian (ALSINTAN) yang dikelola oleh Brigade Alsintan Dinas

Pertanian. Seharusnya, setiap hektar lahan yang dibajak

membutuhkan ongkos operator dan BBM senilai Rp800.000. Harga itu

lebih rendah 50 persen jika dibandingkan petani meminjam dari

petani lain. Program ini diharapkan dapat menekan ongkos produksi

petani Gurem atau petani penggarap yang masih hidup dibawah garis

Page 546: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 546

kemiskinan.Pada gilirannya petani bisa meningkatkan produksi

pertaniannya.

6. Penghargaan Nasional yang diterima Dinas Pertanian Provinsi

Gorontalo Tahun 2019

Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo tidak menerima penghargaan nasional di

tahun 2019.

7. Perjanjian Kerjasama/MOU Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Pertanian

Provinsi Gorontalo tahun 2019

Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo tidak melaksanakan perjanjian

kerjasama/MOU di tahun 2019.

3.2.3 Urusan Kehutanan

1. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Provinsi Gorontalo

- Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Manfaat Sumberdaya Hutan dan

Lingkungan

- Meningkatkan pengendalian pencemaran dan penegakkan hukum

lingkungan dan kehutanan

- Meningkatkan kualitas manajemen administrasi, dukungan sarana

prasarana dan SDM yang berkompeten

- Meningkatkan kualitas dan ketersediaan dokumen perencanaan,

penganggaran, monitoring, evaluasi dan pelaporan

Page 547: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 547

b. Sasaran dan Program

Tabel 3.2.9

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019

No Sasaran/Program

Indikator Kinerja

(Tujuan/Impac/

Outcome)

Capaian Kinerja Program

Tahun 2019

Capaian Kinerja Program Tahun

2018 Persentase

(%) Target Realisasi Target Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=5/4*100)

I.

Sasaran :

Meningkatnya

Kualitas pelayanan

administrasi

perkantoran

Tersedianya

layanan

Administrasi

sarana dan

prasarana dan

SDM yang

berkompetensi

100

%

100%

100%

100%

100

1. Program Pelayanan

Administrasi Sarana

Prasarana dan SDM

Aparatur

Persentase

peningkatan

layanan

administrasi,

sarana dan

prasarana dan SDM

Aparatur

100% 100% 100% 100% 100

II Sasaran :

Meningkatnya

kualitas

perencanaan,

monitoring, evaluasi

dan pelaporan

Meningkatkan

Kualitas Laporan

Perencanaan,

Kinerja dan

Keuangan

100

%

100%

100%

100%

100

2. Program Perencanaan,

Evaluasi dan Pelaporan

Persentase

pelaksanaan

perencanaan,

evaluasi,

monitoring dan

pelaporan

6 Laporan 6 Laporan 6 Laporan 6 Laporan 100

III

Sasaran :

Terwujudnya

pengelolaan dan

pemanfaatan

sumberdaya hutan

dan lahan yang

Indeks tutupan

lahan/hutan

75,73

77,41

75,65

75,58

102,22

Page 548: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 548

No Sasaran/Program

Indikator Kinerja

(Tujuan/Impac/

Outcome)

Capaian Kinerja Program

Tahun 2019

Capaian Kinerja Program Tahun

2018 Persentase

(%) Target Realisasi Target Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=5/4*100)

lestari

1. Program Rehabilitasi

dan perlindungan

lingkungan hidup dan

kehutanan

Cakupan wilayah

DAS yang

direhabilitasi (Ha)

1000 Ha

1000 Ha

1000 Ha 1205 Ha 100

2. Program penegakan

hukum lingkungan dan

kehutanan

Persentase Kasus

LHK yang

diselesaikan

10,39% 10,39% 10,39% 10,39% 100

3. Program Pemanfaatan

Potensi Sumberdaya

Hutan

Jumlah pelaku

usaha di dalam

kawasan hutan

yang diverifikasi

dan difasilitasi

102 Pelaku

Usaha

102 Pelaku

Usaha

102 Pelaku

Usaha

102 Pelaku

Usaha

100

2. Program dan Kegiatan

Tabel 3.2.10

Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Kehutanan

NO PROGRAM / KEGIATAN PAGU (Rp)

REALISASI TAHUN 2019 REALISASI

TAHUN 2018

ANGGARAN (Rp) KEU (%) FISIK (%) FISIK (%)

I

Program Peningkatan

Pelayanan Administrasi,

Sarana Prasarana dan

SDM Aparatur

2,395,779,152.00 2,313,665,860.00 96.57 100 100

1 Kegiatan Pelayanan

Administrasi Perkantoran 673,729,152.00 651,207,958.00 96.66 100 100

2 Kegiatan Peningkatan Sarana

dan Prasarana Perkantoran 563,460,000.00 553,259,500.00 98.19 100 100

3 Kegiatan Peningkatan

Kapasitas SDM Aparatur 112,990,000.00 112,985,934.00 100 100 100

Page 549: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 549

NO PROGRAM / KEGIATAN PAGU (Rp)

REALISASI TAHUN 2019 REALISASI

TAHUN 2018

ANGGARAN (Rp) KEU (%) FISIK (%) FISIK (%)

4

Kegiatan Pelayanan

Administrasi Perkantoran

(UPTD KPH Unit I dan II

Gorontalo Barat)

81,400,000.00 81,305,500.00 99.88 100 100

5

Kegiatan Peningkatan Sarana

dan Prasarana Perkantoran

(UPTD KPH Unit I dan II

Gorontalo Barat)

83,000,000.00 75,733,800.00 91.25 100 100

6

Kegiatan Pelayanan

Administrasi Perkantoran

(UPTD KPH Unit III

Pohuwato)

77,000,000.00 75,083,494.00 97.51 100 100

7

Kegiatan Peningkatan Sarana

dan Prasarana Perkantoran

(UPTD KPH Unit III

Pohuwato)

200,000,000.00 195,023,900.00 97.51 100 100

8

Kegiatan Pelayanan

Administrasi Perkantoran

(UPTD KPH Unit IV Gorontalo

Utara)

68,000,000.00 65,859,940.00 96.85 100 100

9

Kegiatan Peningkatan Sarana

dan Prasarana Perkantoran

(UPTD KPH Unit IV Gorontalo

Utara)

83,000,000.00 75,607,000.00 91.09 100 100

10

Kegiatan Pelayanan

Administrasi Perkantoran

(UPTD KPH Unit V Boalemo)

68,200,000.00 63,935,368.00 93.75 100 100

11

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Perkantoran

(UPTD KPH Unit V Boalemo)

83,000,000.00 74,570,223.00 89.84 100 100

12

Pelayanan Administrasi

Perkantoran (UPTD KPH Unit

VI Gorontalo)

53,000,000.00 52,913,000.00 99.84 100 100

13

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Perkantoran

(UPTD KPH Unit VI

Gorontalo)

83,000,000.00 82,210,848.00 99.05 100 100

14 Pelayanan Administrasi 83,000,000.00 75,702,570.00 91.21 100 100

Page 550: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 550

NO PROGRAM / KEGIATAN PAGU (Rp)

REALISASI TAHUN 2019 REALISASI

TAHUN 2018

ANGGARAN (Rp) KEU (%) FISIK (%) FISIK (%)

Perkantoran (UPTD KPH Unit

VII Bone Bolango dan Kota

Gorontalo)

15

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Perkantoran

(UPTD KPH Unit VII Bone

Bolango dan Kota Gorontalo)

83,000,000.00 78,266,825.00 94.3 100 100

II Perencanaan, Koordinasi,

Monitoring dan Evaluasi 914,277,000.00 912,148,732.00 99.77 100 100

1 Perencanaan, Koordinasi,

Monitoring dan Evaluasi 764,277,000.00 762,158,632.00 99.72 100 100

2

Penatausahaan dan

Penyusunan Laporan

Keuangan

150,000,000.00 149,990,100.00 99.99 100 100

III

Program Rehabilitasi dan

Perlindungan Lingkungan

Hidup dan Kehutanan

4,852,832,000.00 4,659,712,052.00 96.02 100 100

1 Hutan Manunggal 341,074,000.00 339,275,400.00 99.47 100 100

2

Pembuatan Areal Model

Agroforestri dan Hutan

Rakyat

260,000,000.00 259,134,877.00 99.67 100 100

3 Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Pada DAS Prioritas 299,149,000.00 294,773,014.00 98.54 100 100

4

Penyiapan dan

Pengembangan Usaha

Perhutanan Sosial

500,000,000.00 498,363,008.00 99.67 100 100

5

Pencegahan dan

Pengendalian Kebakaran

Hutan

1,894,860,000.00 1,773,185,389.00 93.58 100 100

6 Operasi Pengamanan &

Perlindungan Hutan 280,000,000.00 256,725,600.00 91.69 100 100

7 Penyiapan Kawasan

Ekosistem Esensial (KEE) 100,000,000.00 99,587,500.00 99.59 100 100

8

Rehabilitasi Hutan dan Lahan

pada DAS Lemito dan

Popayato

250,000,000.00 242,988,664.00 97.2 100 100

9 Rehabilitasi Hutan dan Lahan

pada DAS Tilamuta 150,000,000.00 139,223,000.00 92.82 100 100

Page 551: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 551

NO PROGRAM / KEGIATAN PAGU (Rp)

REALISASI TAHUN 2019 REALISASI

TAHUN 2018

ANGGARAN (Rp) KEU (%) FISIK (%) FISIK (%)

10 Rehabilitasi Hutan dan Lahan

pada DAS Bone 100,000,000.00 91,123,600.00 91.12 100 100

11

Rehabilitasi Hutan dan Lahan

pada DAS Randangan dan

Marisa

225,000,000.00 214,365,100.00 95.27 100 100

12 Rehabilitasi Hutan dan Lahan

pada DAS Sumalata 202,749,000.00 202,535,000.00 99.89 100 100

13 Rehabilitasi Hutan dan Lahan

pada DAS Limboto 250,000,000.00 248,431,900.00 99.37 100 100

IV

Program Pemanfaatan

Potensi Sumber Daya

Hutan

1,737,960,641.00 1,706,196,620.00 98.17 100 100

1

Pengawasan dan

Pengendalian Penatausahaan

dan Peredaran Hasil Hutan

157,360,641.00 157,164,700.00 99.88 100 100

2

Pengawasan dan

Pengendalian Penatagunaan

Kawasan Hutan

370,600,000.00 368,230,900.00 99.36 100 100

3

Verifikasi Izin Pemanfaatan

Hutan

(IPHHK/IPHHBK/IUIPHHK/Izi

n Pemanfaatan Kawasan

Hutan)

250,000,000.00 244,034,300.00 97.61 100 100

4

Pemberdayaan Masyarakat

dalam Rehabilitasi Hutan dan

Lahan di Wilayah KPH I & II

Gorontalo Barat

160,000,000.00 157,854,000.00 98.66 100 100

5

Pemberdayaan Masyarakat

dalam Rehabilitasi Hutan dan

Lahan di Wilayah KPH III

Pohuwato

160,000,000.00 156,568,620.00 97.86 100 100

6

Pemberdayaan Masyarakat

dalam Rehabilitasi Hutan dan

Lahan di WIlayah KPH IV

Gorontalo Utara

160,000,000.00 151,385,800.00 94.62 100 100

7

Pemberdayaan Masyarakat

dalam Rehabilitasi Hutan dan

Lahan di WIlayah KPH V

160,000,000.00 155,181,900.00 96.99 100 100

Page 552: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 552

NO PROGRAM / KEGIATAN PAGU (Rp)

REALISASI TAHUN 2019 REALISASI

TAHUN 2018

ANGGARAN (Rp) KEU (%) FISIK (%) FISIK (%)

Boalemo

8

Pemberdayaan Masyarakat

dalam Rehabilitasi Hutan dan

Lahan di WIlayah KPH VI

Gorontalo

160,000,000.00 159,797,000.00 99.87 100 100

9

Pemberdayaan Masyarakat

dalam Rehabilitasi Hutan dan

Lahan di WIlayah KPH VII

Bone Bolango dan Kota

Gorontalo

160,000,000.00 155,979,400.00 97.49 100 100

V

Program Penegakan

Hukum Lingkungan dan

Kehutanan

30,000,000.00 24,700,000.00 82.33 100 100

1

Pemantauan dan

Pengawasan Bidang

Lingkungan Hidup dan

Kehutanan

30,000,000.00 24,700,000.00 82.33 100 100

2 Penyelesaian Tindak Pidana

LHK 0 - 0 100 100

VI

Program Rehabilitasi dan

Perlindungan Lingkungan

Hidup dan Kehutanan

(DAK FISIK)

14,268,220,000.00 13,687,956,984.37 95.93 100 100

1 Hutan Manunggal (DAK

FISIK) 1,994,169,113.00 1,974,688,000.00 99.02 100 100

2

Pembuatan Areal Model

Agroforestri dan Hutan

Rakyat (DAK FISIK)

1,971,000,000.00 1,901,804,950.00 96.49 100 100

3

Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Pada DAS Prioritas (DAK

FISIK)

1,876,500,887.00 1,875,867,000.00 99.97 100 100

4 Kelola Kawasan Perhutanan

Sosial (DAK FISIK) 763,450,000.00 758,415,758.00 99.34 100 100

5

Operasi Pengamanan dan

Perlindungan Hutan (DAK

FISIK)

1,663,100,000.00 1,518,370,376.37 91.3 100 100

6 Peningkatan Produktivitas

Hutan dan Lahan di UPTD 1,000,000,000.00 960,405,000.00 96.04 100 -

Page 553: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 553

NO PROGRAM / KEGIATAN PAGU (Rp)

REALISASI TAHUN 2019 REALISASI

TAHUN 2018

ANGGARAN (Rp) KEU (%) FISIK (%) FISIK (%)

KPH Unit I dan II Gorontalo

Barat (DAK FISIK)

7

Peningkatan Produktivitas

Hutan dan Lahan di UPTD

KPH Unit III Pohuwato (DAK

FISIK)

1,000,000,000.00 969,130,000.00 96.91 100 -

8

Peningkatan Produktivitas

Hutan dan Lahan di UPTD

KPH Unit IV Gorontalo Utara

(DAK FISIK)

1,000,000,000.00 970,240,000.00 97.02 100 -

9

Peningkatan Produktivitas

Hutan dan Lahan di UPTD

KPH Unit V Boalemo (DAK

FISIK)

1,000,000,000.00 837,327,000.00 83.73 100 -

10

Peningkatan Produktivitas

Hutan dan Lahan di UPTD

KPH Unit VI Gorontalo (DAK

FISIK)

1,000,000,000.00 960,528,900.00 96.05 100 -

11

Peningkatan Produktivitas

Hutan dan Lahan di UPTD

KPH Unit VII Bone Bolango

dan Kota Gorontalo (DAK

FISIK)

1,000,000,000.00 961,180,000.00 96.12 100 -

JUMLAH 24,199,068,793.00 23,304,380,248.37 96.30 100 100

1) Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur

Outcome dari program ini adalah Presentase peningkatan layanan

administrasi, sarana prasarana dan SDM aparatur

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Output Kegiatan adalah Jumlah jasa kantor yang tersedia.

2. Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran

Output Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang tesedia

dan dikembangkan.

Page 554: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 554

3. Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Aparatur

Output adalah Jumlah sumberdaya Aparatur yang ditingkatkan

kapasitas / kompetensi melalui Diklat/Bimtek.

4. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD KPH Unit I &

II Gorontalo Barat, KPH Unit III Pohuwato, KPH Unit IV Gorontalo

Utara, KPH Unit V Boalemo, KPH Unit VI Gorontalo, KPH Unit VII

Bone Bolango dan Kota Gorontalo

Output adalah Jumlah jasa kantor yang tersedia.

5. Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana Perkantoran UPTD

KPH Unit I & II Gorontalo Barat, KPH Unit III Pohuwato, KPH Unit

IV Gorontalo Utara, KPH Unit V Boalemo, KPH Unit VI Gorontalo,

KPH Unit VII Bone Bolango dan Kota Gorontalo

Output adalah Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang

tersedia dan dikembangkan.

2) Program Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Outcome dari Program ini adalah Persentase pelaksanaan perencanaan,

evaluasi, monitoring dan pelaporan.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Perencanaan, Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Output adalah Jumlah laporan perencanaan, penganggaran dan

laporan monitoring dan evaluasi.

2. Kegiatan Penyusunan Anggaran, Penatausahaan dan laporan

keuangan SKPD

Output adalah Jumlah laporan keuangan OPD yang sesuai SAP.

3) Program Rehabilitasi dan perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan

Outcome dari program ini adalah Cakupan wilayah DAS yang

direhabilitasi (ha)

Page 555: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 555

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Hutan Manunggal

Output adalah Luas areal DAS Limboto yang direhabilitasi.

2. Kegiatan Pembuatan Areal Model Agroforestry dan Hutan Rakyat

Output adalah Luas lahan yang direhabilitasi dengan metode

agroforestry dan Hutan Rakyat.

3. Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan DAS Prioritas

Output adalah Luas areal DAS Prioritas dan Hutan Rakyat yang

direhabilitasi.

4. Kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial

Output adalah Luas wilayah perhutanan sosial yang dikelola.

5. Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan

Output adalah Jumlah penurunan titik api Karhutla.

6. Kegiatan Operasi Pengamanan dan Perlindungan Hutan

Output adalah Jumlah Operasi pengamanan dan perlindungan

hutan yang dilaksanakan.

7. Kegiatan Penyiapan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE)

Output adalah Jumlah laporan perkembangan pembentukan

Kawasan Ekosistem Esensial (KEE).

8. Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada DAS Lemito dan

Popayato, DAS Tilamuta, DAS Bone, DAS Randangan dan Marisa,

DAS Sumalata, dan DAS Limboto

Output adalah Luas lahan yang direhabilitasi.

4) Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan

Outcome dari program ini adalah Jumlah pelaku usaha didalam kawasan

hutan yang diverifikasi dan difasilitasi.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Penatausahaan dan

Peredaran Hasil Hutan

Output adalah Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian

penatausahaan dan peredaran hasil hutan.

Page 556: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 556

2. Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Penatagunaan Kawasan

Hutan

Output adalah Jumlah dokumen pelaksanaan monitoring dan

pengawasan pemegang IPPKH dan fasilitasi permohonan

desa/masyarakat terkait dengan PIPPIB dan atau IPPKH dan

Jumlah desa yang dibantu dalam pemenuhan kewajiban IPPKH.

3. Kegiatan Verifikasi Izin Pemanfaatan Hutan

(IPHHK/IPHHBK/IUIPHHK/Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan).

Output adalah Jumlah dokumen Pertimbangan Teknis Izin

Pemanfaatan Hutan dan jumlah lokasi Verifikasi Izin

Pemanfaatan Hutan.

4. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan

dan Lahan di wilayah KPH Unit I & II Gorontalo Barat, KPH Unit

III Pohuwato, KPH Unit IV Gorontalo Utara, KPH Unit V

Boalemo, KPH Unit VI Gorontalo, KPH Unit VII Bone Bolango dan

Kota Gorontalo

Output adalah Jumlah Komoditas HHBK yang dikembangkan.

5) Program Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan

Outcome dari program ini adalah Prosentase Kasus Lingkungan Hidup

Kehutanan yang diselesaikan.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Bidang Lingkungan Hidup

dan Kehutanan

Output adalah Jumlah laporan pemantauan dan pengawasan

kasus dibidang lingkungan hidup dan kehutanan.

2. Kegiatan Penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup dan

kehutanan

Output adalah Jumlah laporan penyelesaian tindak pidana

lingkungan hidup kehutanan.

6) Program Rehabilitasi dan Perlindungan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

(DAK Fisik)

Page 557: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 557

Outcome dari program ini adalah Cakupan Wilayah DAS yang

direhabilitasi.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Hutan Manunggal (DAK Fisik)

Output adalah luas areal DAS Limboto yang direhabilitasi.

2. Kegiatan Pembuatan Areal Model Agroforestri dan Hutan Rakyat

(DAK Fisik)

Output adalah luas lahan yang direhabilitasi dengan metode

agroforestry dan hutan rakyat.

3. Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada DAS Prioritas (DAK

Fisik)

Output adalah luas areal DAS prioritas dan hutan rakyat yang

direhabilitasi.

4. Kegiatan Kelola Kawasan Perhutanan Sosial (DAK Fisik)

Output adalah jumlah Kelompok Tani Hutan yang terfasilitasi

dalam pengelolaan kawasan.

5. Kegiatan Operasi Pengamanan dan Perlindungan Hutan (DAK

Fisik)

Output adalah jumlah fasilitas pengamanan dan perlindungan

hutan yang dibangun.

6. Kegiatan Peningkatan Produktivitas Hutan dan Lahan di UPTD

KPH Unit I dan II Gorontalo Barat, UPTD KPH Unit III Pohuwato,

UPTD KPH Unit IV Gorontalo Utara, UPTD KPH Unit V Boalemo,

UPTD KPH Unit VI Gorontalo, dan UPTD KPH Unit VII Bone

Bolango dan Kota (DAK Fisik)

Output adalah luas lahan yang direhabilitasi.

Page 558: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 558

3. Permasalahan dan Solusi

1) Program Rehabilitasi dan Perlindungan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

a. Kegiatan Hutan Manunggal

Permasalahan :

- Faktor cuaca (kemarau berkepanjangan) yang kurang mendukung

pelaksanaan kegiatan, sehingga mempengaruhi tata waktu

pelaksanaan.

- Sistem pembayaran upah kerja yang tidak dapat menggunakan uang

muka kerja.

- Dana Alokasi Khusus (DAK) anggarannya terealisasi pada triwulan

ketiga (Bulan Juli) sehingga pelaksanaan kegiatan tidak dapat

menyesuaikan musim penghujan

Solusi :

- Proses kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan pertama, sehingga

masih memperoleh musim penghujan di awal tahun yang disesuaikan

dengan tata waktu pelaksanaan pekerjaan

- Perlu penyusunan perda dalam hal kerjsama MOU dengan instansi

terkait dalam memperoleh uang muka kerja

- Dana Alokasi Khusus (DAK) sebaiknya diluncurkan di awal tahun

anggaran, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat segera dilaksanakan

di musim penghujan

b. Kegiatan Pembuatan Model Agroforestry dan Hutan Rakyat

Permasalahan :

- Faktor cuaca (kemarau berkepanjangan) yang kurang mendukung

pelaksanaan kegiatan, sehingga mempengaruhi tata waktu

pelaksanaan

- Dana Alokasi Khusus (DAK) yang biasanya diluncurkan pada triwulan

ketiga sehingga pelaksanaan pekerjaan tidak dapat menyesuaikan

musim penghujan

Page 559: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 559

Solusi :

- Proses kegiatan/lelang akan dilaksanakan pada triwulan pertama,

sehingga masih memperoleh musim penghujan di awal tahun yang

disesuaikan dengan tata waktu pelaksanaan pekerjaan

- Dana Alokasi Khusus (DAK) sebaiknya diluncurkan di awal tahun

anggaran, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat segera dilaksanakan

di musim penghujan

c. Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada DAS Prioritas

Permasalahan :

- Faktor cuaca (kemarau berkepanjangan) yang kurang mendukung

pelaskanaan kegiatan, sehingga mempengaruhi tata waktu

pelaksanaan

- Sistem pembayaran upah kerja yang tidak dapat menggunakan uang

muka kerja

- Dana Alokasi Khusus (DAK) yang biasanya diluncurkan pada triwulan

ketiga sehingga pelaksanaan pekerjaan tidak dapat menyesuaikan

musim penghujan

Solusi :

- Proses kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan pertama, sehingga

masih memperoleh musim penghujan di awal tahun yang disesuaikan

dengan tata waktu pelaskanaan pekerjaan

- Perlu penyusunan perda dalam hal kerjsama MOU dengan instansi

terkait dalam memperoleh uang muka kerja

- Dana Alokasi Khusus (DAK) sebaiknya diluncurkan di awal tahun

anggaran, sehingga pelalaksanaan kegiatan dapat segera

dilaksanakan di musim penghujan

d. Kegiatan Operasi represif Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA)

Permasalahan :

- Lokasi rawan kebakaran yang tersebar hampir di seluruh Provinsi

- Adanya gejala alam atau pergantian musim yang tidak menentu

Page 560: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 560

- Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya Karhutla

Solusi :

- Sosialisasi dan Informasi hot spot tiap tahun berjalan sebagai early

warning system.

- Memfasilitasi dan membentuk kelompok pengendali kebakaran hutan

dan lahan di Desa.

- Meningkatkan pengetahuan Masyarakat Tentang Fungsi Hutan untuk

kehidupan

e. Kegiatan Operasi Pengamanan dan Perlindungan Hutan

Permasalahan :

- Luasnya areal kerja dan Keterbatasan Personil

- Kurangnya sarana dan prasarana

- Masih tingginya tingkat kerawanan terhadap pelaku tindak pidana

pelanggaran/kejahatan terhadap hutan dan hasil hutan

Solusi :

- Rekruitmen Personil untuk kegiatan pengamanan dan perlindungan

hutan.

- Melaksanakan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana untuk

operasi pengamanan hutan.

- Menyelenggarakan perlindungan dan pengamanan hutan melalui

berbagai pendekatan yang memadai dan efektif dalam

menanggulangi pelanggaran/kejahatan di bidang kehutanan

f. Kegiatan Pembentukan wilayah Pengelolaan Hutan Lindung Berbasis

Zonasi (Zonasi Kawasan Ekonomi Esensial – KEE)

Permasalahan :

- Belum adanya regulasi yang mengatur tentang KEE

- Masih kurangnya pengetahuan masyarakat sekitar kawasan hutan

mangrove tentang pengelolaan KEE

Page 561: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 561

Solusi :

- Berkoordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pembentukan tim

kerja dan persiapan regulasi yang mengatur KEE

- Melaksanakan kegiatan sosialisasi

2) Program Penegakkan Hukum Lingkungan dan Kehutanan

Permasalahan :

Banyaknya kegiatan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang harus dipetakan

dan minimnya informasi.

Solusi :

Melaksanakan pemantauan lingkungan dan atau tindakan penertiban dan

penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Tim pemantau.

3) Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan

a. Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Penatausahaan dan Peredaran

Hasil Hutan

Permasalahan :

Kurangnya dukungan fasilitas kerja yang disediakan oleh kantor seperti

komputer/laptop dan jaringan internet untuk pengawasan dan

pengendalian yang berasal dari laporan elektronik/online dari mitra

bidang kehutanan.

Solusi :

Dukungan anggaran untuk kebutuhan fasilitas kerja diharapkan dari

Pemerintah Daerah.

b. Kegiatan Pengawasan dan pengendalian penatagunaan kawasan hutan

Permasalahan :

Dengan adanya Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan nomor : SK.7099/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/8/2019 tentang

Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Hutan Alam

Primer dan Lahan Gambut Tahun 2019 membuat Peraturan Direktur

Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan nomor :

P.3/PKTL/IPSDH/PLA.1/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Survei Alam

Primer dalam Rangka Verifikasi Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin

Page 562: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 562

Baru (PIPPIB) menjadi tidak berlaku lagi, sehingga pemohon IPPKH yang

bermohon tetapi arealnya masuk dalam arelnya PIPPIB tidak dapat

diproses lebih lanjut menunggu peraturan Dirjen yang baru terkait

dengan petunjuk pelaksanaan survey dimaksud.

Dalam peraturan tersebut memuat penghentian pemberian izin baru yang

meliputi :

- Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK)

- Izin pemungutan hasil hutan kayu (IPHHK)

- Izin penggunaan kawasan hutan (IPPKH)

- Perubahan peruntukan kawasan hutan

Solusi :

Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Penatagunaan Kawasan Hutan

memiliki keluaran berupa pelaksanaan monitoring dan pengawasan

pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Di provinsi

Gorontalo terdapat 14 (empat belas) IPPKH yang telah melakukan

kegiatannya dimana terdapat 3 (tiga) IPPKH baru yang izinnya

diterbitkan ditahun 2019. Terdapat 4 (empat) permohonan IPPKH baru

yang permohonannya sampai saat ini sedang dalam proses. Kegiatan

Pengawasan dan Pengendalian Penatagunaan Kawasan juga

dilaksanakan kegiatan Sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan

pemahaman terkait dengan batas - batas kawasan hutan serta

pembahasan terkait dengan pengalihan fungsi kawasan hutan kepada

masyarakat melalui skema Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA).

4) Program Rehabilitasi dan Perlindungan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

(DAK Fisik)

a. Kegiatan Hutan Manunggal (DAK Fisik)

Permasalahan :

- Faktor cuaca (kemarau berkepanjangan) yang kurang mendukung

pelaksanaan kegiatan, sehingga mempengaruhi tata waktu

pelaksanaan

Page 563: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 563

- Sistem pembayaran upah kerja yang tidak dapat menggunakan uang

muka kerja.

- Dana Alokasi Khusus (DAK) anggarannya terealisasi pada triwulan

ketiga (Bulan Juli) sehingga pelaksanaan kegiatan tidak dapat

menyesuaikan musim penghujan

Solusi :

- Proses kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan pertama, sehingga

masih memperoleh musim penghujan di awal tahun yang

disesuaikan dengan tata waktu pelaksanaan pekerjaan

- Perlu penyusunan perda dalam hal kerjsama MOU dengan instansi

terkait dalam memperoleh uang muka kerja

- Dana Alokasi Khusus (DAK) sebaiknya diluncurkan di awal tahun

anggaran, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat segera dilaksanakan

di musim penghujan

b. Kegiatan Pembuatan Model Agroforestry dan Hutan Rakyat (DAK Fisik)

Permasalahan :

- Faktor cuaca (kemarau berkepanjangan) yang kurang mendukung

pelaksanaan kegiatan, sehingga mempengaruhi tata waktu

pelaksanaan

- Dana Alokasi Khusus (DAK) yang biasanya diluncurkan pada triwulan

ketiga sehingga pelaksanaan pekerjaan tidak dapat menyesuaikan

musim penghujan

Solusi :

- Proses kegiatan/lelang akan dilaksanakan pada triwulan pertama,

sehingga masih memperoleh musim penghujan di awal tahun yang

disesuaikan dengan tata waktu pelaksanaan pekerjaan

- Dana Alokasi Khusus (DAK) sebaiknya diluncurkan di awal tahun

anggaran, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat segera dilaksanakan

di musim penghujan

Page 564: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 564

c. Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada DAS Prioritas (DAK Fisik)

Permasalahan :

- Faktor cuaca (kemarau berkepanjangan) yang kurang mendukung

pelaskanaan kegiatan, sehingga mempengaruhi tata waktu

pelaksanaan

- Sistem pembayaran upah kerja yang tidak dapat menggunakan uang

muka kerja

- Dana Alokasi Khusus (DAK) yang biasanya diluncurkan pada triwulan

ketiga sehingga pelaksanaan pekerjaan tidak dapat menyesuaikan

musim penghujan

Solusi :

- Proses kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan pertama, sehingga

masih memperoleh musim penghujan di awal tahun yang

disesuaikan dengan tata waktu pelaskanaan pekerjaan

- Perlu penyusunan perda dalam hal kerjsama MOU dengan instansi

terkait dalam memperoleh uang muka kerja

- Dana Alokasi Khusus (DAK) sebaiknya diluncurkan di awal tahun

anggaran, sehingga pelalaksanaan kegiatan dapat segera

dilaksanakan di musim penghujan

Page 565: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 565

4. Data Berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022 dan

Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017-2022,

khusus indikator kinerja tahun 2019.

Tabel 3.2.11

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Kehutanan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo Tahun 2019

Sesuai RPJMD Provinsi Gorontalo 2017-2022

No Indikator Kinerja Capaian Tahun 2019 Capaian Tahun 2018

Target Realisasi Target Realisasi

1 Luas Lahan kritis yang direhabilitasi 1000 Ha 2.860 Ha 1.000 Ha 1.968 Ha

5. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan

Tidak ada

6. Penghargaan Nasional yang diterima Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Provinsi Gorontalo tahun 2019

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo tidak menerima

penghargaan nasional ditahun 2019.

7. Perjanjian kerjasama/MOU yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo pada tahun 2019

- Perjanjian Kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan

Komando Resort Militer 133 /Nani Wartabone tentang PELAKSANAAN

KEGIATAN HUTAN MANUNGGAL dengan

Nomor : B/40/I/2019

Nomor : 522/DLHK.01/44/I/2019

- Perjanjian Kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan

Komando Resort Militer 133 /Nani Wartabone tentang PELAKSANAAN

KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN PADA DAS Prioritas dengan

Nomor : 522/DLHK.01/670.a/IX/2019

Nomor : B/914/IX/2019

Page 566: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 566

3.2.4 Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral (Dinas PM,ESDM)

1. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Penanaman Modal, ESDM dan

Transmigrasi Provinsi Gorontalo

- Meningkatkan pemanfaatan energi dan air

b. Sasaran dan Program

Tabel 3.2.12

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019

No

Sasaran/Program

Pembangunan

Daerah

Indikator Kinerja

(Tujuan/Impact/

Outcome)

Capaian Kinerja Program

Tahun 2019

Capaian Kinerja Program

Tahun 2018 Persentase

(%) Target Realisasi Target Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=5/4*10

0)

1. Sasaran :

Meningkatnya

Penyediaan

Kebutuhan

Sumber Air

Bersih dan

kebutuhan listrik

bagi Rumah

Tangga Sasaran

- Jumlah Rumah

Tangga Sasaran

yang terpenuhi

kebutuhan

listrik

- Jumlah Rumah

Tangga Sasaran

yang terpenuhi

air bersih

836 RTS

3 sumur bor

850 RTS

3 sumur bor

231 RTS

190 RTS (4

sumur bor)

235 RTS

1280 RTS

(9 sumur

bor)

101,67%

100%

Program Pembinaan

dan Pengembangan

Bidang Energi dan

Ketenagalistrikan

- Persentase

peningkatan

pemanfaatan

sumber energi

dan

ketenagalistrikan

78% 78,53% 71% 68,86% 100,68%

Program

Penyelidikan,

Pelayanan,

Pembinaan dan

Pengawasan,

Pengendalian Air

- Persentase

pemenuhan air

bersih di daerah

sulit air

42% 47% 38% 43% 111,90%

Page 567: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 567

No

Sasaran/Program

Pembangunan

Daerah

Indikator Kinerja

(Tujuan/Impact/

Outcome)

Capaian Kinerja Program

Tahun 2019

Capaian Kinerja Program

Tahun 2018 Persentase

(%) Target Realisasi Target Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=5/4*10

0)

Tanah

Program

penyelidikan dan

pelayanan geologi

- Persentase

ketersediaan Data

Wilayah prospek

sumber daya

mineral dan

Informasi Geologi

20% 20% 20% 20% 100%

Program

Pengelolaan

pertambangan

mineral

- Persentase usaha

pertambangan

yang telah

melaksanakan

pertambangan

yang baik dan

benar

53,65% 73,17% 39,02% 39,02% 136,27%

2. Program dan Kegiatan

Tabel 3.2.13

Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Energi Sumber Daya Mineral

No Program/Kegiatan Anggaran

(Rp)

Realisasi Tahun 2019 Realisasi

Tahun 2018

Anggaran Keu Fisik Fisik

Rp (%) (%) (%)

1. Program Pembinaan

dan Pengembangan

Bidang Energi dan

Ketenagalistrikan

6.816.250.300,- 5.817.301.895,- 85,34 98,73 100

- Pengembangan

ketenagalistrikan daerah

2.034.650.300,- 1.448.325.579,- 71,18 100 100

- Pengadaan dan

Pemasangan Penerangan

Jalan Umum

4.400.000.000,- 3.992.199.349,- 90,73 98,04 100

Page 568: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 568

No Program/Kegiatan Anggaran

(Rp)

Realisasi Tahun 2019 Realisasi

Tahun 2018

Anggaran Keu Fisik Fisik

Rp (%) (%) (%)

- Pengawasan

Ketersediaan Energi

100.000.000,- 99.660.429,- 99,66 100 100

- Pengembangan energi

baru terbarukan

281.600.000,- 277.116.538,- 98,41 100 100

- Penyusunan Rencana

Umum Energi Daerah

(RUED)

- - - -

100

2. Program Penyelidikan,

Pelayanan, Pembinaan

dan Pengawasan,

Pengendalian Air Tanah

809.800.000,- 809.401.400,- 99,95 100 100

- Pemanfaatan Potensi Air

Tanah

729.800.000,- 729.401.400,- 99,95 100 100

- Survey Potensi Air Tanah 80.000.000,- 80.000.000,- 100 100 100

3. Program penyelidikan

dan pelayanan geologi

210.990.000,- 209.048.000,- 99,08 100 100

- Penyelidikan Geologi

Teknik untuk Menunjang

Infrastruktur

210.990.000,- 209.048.000,- 99,08 100 100

4. Program Pengelolaan

pertambangan mineral

460.000.000,- 455.375.000,- 98,99 100 100

- Pembinaan dan

Pengawasan Usaha

Pertambangan

460.000.000,- 455.375.000,- 98,99 100 100

JUMLAH 8.297.040.300,- 7.291.126.295,- 87,88 100 100

1) Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi dan

Ketenagalistrikan

Outcome dari program ini adalah Persentase peningkatan pemanfaatan

sumber energi dan ketenagalistrikan sebesar 68,86%. Pada Renstra

Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Tahun 2017-2022,

data awal tercatat rumah tangga yang belum berlistrik sebanyak 7.756

Page 569: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 569

RTS dan sampai dengan tahun 2019 jumlah rumah tangga sasaran yang

terpenuhi kebutuhan listrik telah mencapai 6091 RTS.

a. Pelaksanaan Program

1. Pengembangan ketenagalistrikan daerah

Output kegiatan adalah 850 RTS yang terpenuhi kebutuhan

listrik, 1 laporan data jaringan listrik desa, dan 1 dokumen data

captive power dan izin penggunaannya.

2. Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum

Output kegiatan adalah 337 unit lampu penerangan jalan umum

yang tersapasang di Kab. Gorontalo yang terdiri atas 190 unit di

lingkungan Desa Yosonegoro, Desa Padengo, Desa Balahu Desa

Isimu Utara dan 147 unit di lingkungan Desa Isimu Raya, Desa

Tolotio, Desa Datahu.

3. Pengawasan Ketersediaan Energi

Output kegiatan adalah Laporan pengwasan terhadap Badan

Usaha dan Non Badan Usaha penyedia energi yakni :

- 30 SPBU

- 10 Agen LPG

- 98 Instalasi Biogas serta sumber energi non konvesional

lainnya

4. Pengembangan energi baru terbarukan

Output kegiatan adalah 1 dokumen laporan hasil pengawasan

kelembagaan PLTS Terpusat, 2 Kelembagaan Pembentukan

Kelembagaan PLTS Terpusat dan 1 dokumen FS/DED PLTS

Terpusat di Desa Suka Makmur Kec. Bulango Ulu Kab. Bone

Bolango dan Desa Kemiri Kec. Bone Pantai Kab. Bone Bolango.

5. Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED)

Output kegiatan adalah 1 dokumen Rencana Umum Energi

Daerah Provinsi Gorontalo.

Page 570: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 570

2) Program Penyelidikan, Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan,

Pengendalian Air Tanah

Outcome dari program ini adalah Persentase pemenuhan air bersih di

daerah sulit air sebesar 47%. Pada Renstra Dinas Penanaman Modal,

ESDM dan Transmigrasi Tahun 2017-2022, data awal tercatat terdapat

100 titik daerah sulit air dan telah terakomodir sampai dengan tahun

2019 sebanyak 49 titik.

a. Pelaksanaan Program

1. Pemanfaatan Potensi Air Tanah

Output kegiatan adalah 3 titik sumur bor yang terdiri dari 2 titik

di Huidu Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo dan 1 titik di Desa

Suka Damai Kec. Bilata Kab. Gorontalo.

2. Survey Potensi Air Tanah

Output kegiatan adalah 1 laporan dan peta potensi air tanah

serta 13 rekomendasi teknis untuk izin pemanfaatan air tanah.

3) Program penyelidikan dan pelayanan geologi

Outcome dari program ini adalah Persentase ketersediaan Data Wilayah

prospek sumber daya mineral dan Informasi Geologi sebesar 20%.

Program tersebut merupakan program baru yang dirumuskan pada

RPJMD Tahun 2017-2022 dan target atas program tersebut untuk 5

(lima) tahun ke depan adalah tersedianya data wilayah prospek sumber

daya mineral dan informasi geologi di 5 (lima) lokasi di Provinsi

Gorontalo.

a. Pelaksanaan Program

1. Penyelidikan Geologi Teknik untuk Menunjang Infrastruktur

Output kegiatan adalah 1 laporan penyelidikan geologi teknis

yang menunjang infrastruktur di Kec. Kabila Bone Kab Bone

Bolango dan Kec. Dumbo Raya Kota Gorontalo.

4) Program Pengelolaan pertambangan mineral

Outcome dari program ini adalah Persentase usaha pertambangan yang

telah melaksanakan pertambangan yang baik dan benar sebesar

Page 571: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 571

73,17%. Dari 82 usaha pertambangan yang ada di Provinsi Gorontalo, 60

usaha pertambangan yang telah melaksanakan pertambangan yang baik

dan benar.

a. Pelaksanaan Program

1. Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertambangan

Output kegiatan adalah 24 usaha pertambangan yang dibina dan

diawasi dan 120 rekomendasi teknis untuk perizinan usaha

pertambangan.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan urusan energy

ketenagalistrikan tahun 2019, antara lain :

- Data RTS yang berbeda antara data lapang dan data TNP2K yang menjadi

dasar bagi PLN untuk pemasangan instalasi listrik;

- Belum optimalnya proses penginputan data RTS penerima bantuan

pemasangan listrik gratis;

- Tinggi pertambahan rumah layak huni yang bangun oleh OPD provinsi

maupun OPD kab/kota;

- Lokasi RTS yang jauh atau > 30m dari jangkauan jaringan listrik.

- Gagal lelang untuk kegiatan PJU

- Setelah kontrak, pengiriman barang dari Surabaya ke Gorontalo mengalami

keterlambatan mobilisasi

Solusi dalam penangan permasalahan urusan ketenagalistrikan, antara lain:

- Sinkronisasi data dan sosialisasi proses penginputan Data RTS

- Pemasangan listrik tenaga surya baik melalui dana APBD bagi lokasi-lokasi

jauh dari jaringan listrik atau >30m

- Mengurangi/menurunkan persyaratan spesifikasi PBJ

- Memanfaatkan waktu yang tersisa untuk perampungan pemasangan PJU

Permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan urusan sumberdaya

mineral tahun 2019, antara lain:

- Tingginya pertambahan usaha pertambangan rakyat jenis batuan yang

tersebar di seluruh Provinsi Gorontalo

Page 572: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 572

- Rentang kendali untuk pengawasan dan pemberian rekomendasi teknis yang

terlalu panjang bagi usaha pertambangan (kewenangan di provinsi)

- Tingginya permintaan masyarakat untuk kebutuhan air bersih (sumur bor)

Solusi dalam penanganan permasalahan urusan sumberdaya mineral, antara

lain:

- Koordinasi dengan pemerintah kab/kota dan bekerjasama dengan Inspektur

Tambang

- Koordinasi dengan kementerian terkait melalui dana APBN

4. Data Berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022 dan

Renstra Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi

Gorontalo tahun 2017-2022, khusus indikator kinerja tahun 2019

Tabel 3.2.14

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan ESDM

Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2019

Sesuai RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022

No Indikator Kinerja

Capaian Tahun 2019 Capaian Tahun 2018

Target Capaian Target Capaian

1

Jumlah Rumah Tangga

Sasaran yang terpenuhi air

bersih

3 sumur bor 3 sumur bor

190 RTS

(4 sumur bor)

1280 RTS

(9 sumur bor)

2

Jumlah Rumah Tangga

Sasaran yang terpenuhi

kebutuhan listrik

836 TRS 850 RTS 231 RTS 235 RTS

Page 573: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 573

5. Hal-Hal Lain Yang Perlu Dilaporkan

Tidak ada

6. Penghargaan Nasional Yang Diterima Dinas Penanaman Modal, ESDM

dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo di tahun 2019

Pada tahun 2019 Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi

Gorontalo tidak menerima penghargaan nasional.

7. Perjanjian Kerjasama/MOU Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Penanaman

Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo di tahun 2019

Pada tahun 2019 Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi

Gorontalo tidak melaksanakan perjanjian kerjasama/MOU.

3.2.5 Urusan Pariwisata

1. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo

- Mewujudkan pariwisata Gorontalo mendunia

- Meningkatkan kinerja pelayanan SKPD

b. Sasaran dan Program

Tabel 3.2.15

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019

No Sasaran/Program

Pembangunan

Daerah

Indikator Kinerja

(Tujuan/Impact/

Outcome)

Capaian Kinerja Program

Tahun 2019

Capaian Kinerja Program

Tahun 2018 Presentase

Target Realisasi Target Realisasi (%)

1 Sasaran :

Meningkatnya rata-

rata lama tinggal

wisatawan

mancanegara dan

domestic

Program

Pengembangan

Pemasaran

Pariwisata

Rata-rata lama

tinggal wisatawan

mancanegara dan

domestik

Jumlah promosi

pariwisata yang

dilaksanakan

2 hari

4 Promosi

pariwisata

3 Fasilitasi

Obyek Wisata

1,68

4 Promosi

2 hari

4 Promosi

Pariwisata

2 hari

4 Promosi

84%

100%

Page 574: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 574

No Sasaran/Program

Pembangunan

Daerah

Indikator Kinerja

(Tujuan/Impact/

Outcome)

Capaian Kinerja Program

Tahun 2019

Capaian Kinerja Program

Tahun 2018 Presentase

Target Realisasi Target Realisasi (%)

Program

Pengembangan

Destinasi dan

Industri Pariwiasata

Program

Pengembangan

Ekonomi Kreatif,

Kelembagaan dan

SDM Pariwisata

Jumlah Obyek wisata

yang

difasilitasi/dikemban

gkan

Persentase

peningkatan

kapasitas dan

profesionalisme SDM

Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif

100%

3 Fasilitasi

Obyek Wisata

100%

3 Fasilitasi Obyek

Wisata

100%

3 Fasilitasi

Obyek Wisata

100%

100%

100%

2 Sasaran :

Meningkatnya

kualitas

pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi

SKPD

Program

Pelayanan

administrasi, sarana

prasarana, dan

sumberdaya

aparatur

Program

Perencanaan,

Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan

Presentasi

peningkatan kualitas

pelaksanaan tugas

pokik dan fungsi

perangkat daerah

Persentase

peningkatan layanan

administrasi, sarana

prasarana dan SDM

aparatur

Presentase

pelaksanaan

perencanaan,

evaluasi, monitoring

dan pelaporan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Page 575: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 575

2. Program dan Kegiatan

Tabel 3.2.16

Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Pariwisata TA 2019

No Program / Kegiatan Pagu

(Rp)

Realisasi Realisasi

Tahun 2018

Anggaran Keu Fisik Fisik

(Rp) (%) (%) (%)

1 Program Pengembangan

Pemasaran Pariwisata

3.120.829.500 3.067.869.084 98,30 100 95,83

Kegiatan Penyiapan Strategi

Pemasaran Pariwisata Dalam

dan Luar Negeri

300.000.000 298.975.225 99,66 100 100

Kegiatan Promosi Potensi

Pariwisata Dalam dan Luar

Negeri

900.000.000 897.062.576 99,67 100 83,33

Kegiatan Pengembangan

Promosi Seni Budaya

Pariwisata

1.621.701.500 1.600.105.283 98,67 100 100

Kegiatan Pengolahan Data

dan Informasi Pariwisata

299.128.000 271.726.000 90,84 100 100

2 Program Pengembangan

Destinasi dan Industri

Pariwisata

765.000.000 761.487.150 99,54 100 100

Kegiatan Penataan Obyek

Wisata Provinsi Gorontalo

615.000.000 611.781.650 99,48 100 100

Kegiatan Pembinaan Industri

Pariwisata

50.000.000 50.000.000 100 100 100

Kegiatan Perencanaan

Obyek Wisata dan

Pemberdayaan Masyarakat

100.000.000 99.705.500 99,71 100 100

3 Program Pengembangan

Ekonomi Kreatif,

Kelembagaan dan SDM

600.000.000 597.487.559 99,58 100 100

Page 576: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 576

No Program / Kegiatan Pagu

(Rp)

Realisasi Realisasi

Tahun 2018

Anggaran Keu Fisik Fisik

(Rp) (%) (%) (%)

Pariwisata

Kegiatan Pengembangan

Kawasan Kreatif Potensial

500.000.000 497.980.800 99,60 100 100

Kegiatan Penguatan

Kelembagaan

Kepariwisataan

50.000.000 49.637.759 99,28 100 100

Kegiatan Pengembangan

SDM Pariwisata

50.000.000 49.869.000 99,74 100 100

4 Program Peningkatan

Pelayanan Administrasi,

Sarana Prasarana dan

SDM Aparatur

1.357.038.500 1.307.689.849 96,36 100 100

Kegiatan Pelayanan Jasa

Administrasi Perkantoran

460.038.500 432.864.593 94,09 100 100

Kegiatan Peningkatan

sarana dan pasarana

perkantoran

807.000.000 792.956.956 98,26 100 100

Kegiatan Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

90.000.000 81.868.300 90,96 100 100

5 Program Perencanaan,

Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

581.181.364 574.897.481 98,92 100 100

Kegiatan Perencanaan,

Koordinasi, Monitoring dan

Evaluasi

441.347.000 438.179.881 99,28 100 100

Kegiatan Penatausahaan

dan Penyusnan Laporan

Keuangan

139.834.364 136.717.600 97,77 100 100

JUMLAH 6.424.049.364 6.309.431.123 98,22 100 100

Page 577: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 577

1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Outcome dari Program ini adalah jumlah promosi pariwisata yang

dilaksanakan. Ada 4 promosi yang dilaksanakan yaitu : promosi kuliner,

promosi budaya, promosi fashion dan promosi wisata digital.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Penyiapan Strategi Pemasaran Pariwisata Dalam dan

Luar Negeri

Output Kegiatan adalah 3 media/bahan yaitu: a) Sewa videotron

Bandara Djalaludin b) Leaflet pariwisata 3) Pembuatan Spot

Diving.

2. Kegiatan Promosi Potensi Pariwisata Dalam dan Luar Negeri

Output Kegiatan adalah 1) Pameran Deep dan ektreme 2)

Indonesia Fashion week 3) Launching Calender of Event, 4)

Dukungan Optimalisasi Anjungan TMII 5) Celebes Tourisme

Meeting 6) Film Dokumenter Budaya Gorontalo.

3. Kegiatan Pengembangan Promosi Seni Budaya Pariwisata

Output kegiatan adalah 7 (tujuh) event seni dan budaya

pariwisata yaitu 1) Gorontalo Karnaval Karawo 2) Keikutsertaan

Duta Wisata 3) Festival Bedug 4) Festival Tumbilotohe 5)

Pemilihan Nou dan Uti Provinsi 6) Karapan Sapi 7) Gebyar

Ketupat 8) Festival Kuliner 9) Mo ―Karawo‖ Traditional Handmade.

4. Kegiatan Pengolahan Data dan Informasi Pariwisata

Output Kegiatan adalah 3 kegiatan pengolahan data dan

informasi pariwisata yaitu 1) Update Maintenance website Berita

Media Online 2) Publikasi event pariwisata dalam daerah 3)

Pembuatan Video Pagelaran Budaya.

2) Program Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwiasata

Outcome dari Program ini adalah Jumlah obyek wisata yang

difasilitasi/dikembangkan.

Page 578: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 578

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Penataan Obyek Wisata Provinsi Gorontalo

Output kegiatan adalah 3 obyek wisata yaitu 1) pemeliharaan

untuk Obyek wisata Iluta 2) Pemeliharaan Lapangan Golf

Yosonegoro dan 3) Pemeliharaan Anjungan TMII.

2. Kegiatan Pembinaan Industri Pariwisata

Output kegiatan adalah 1 (satu) kali Rakornis yang diikuti oleh

50 stakeholder terkait yaitu ASITA 10 orang, GTG 5 orang, PHRI

10 orang, HPI 10 orang, UMKM 10 orang dan GIPI.

3. Kegiatan Perencanaan Obyek Wisata dan Pemberdayaan

Masyarakat

Output kegiatan adalah 1 (satu) kali sosialisasi dengan

pesertanya adalah Kelompok Sadar Wisata yaitu Pokdarwis Iluta,

Pokdarwis Olele, Pokdarwis Bongo, Pokdarwis Biluhu, Pokdarwis

Lombongo, Pokdarwis Botutonuo.

3) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif, Kelembagaan dan SDM

Pariwisata

Outcome dari Program ini adalah presentase peningkatan kapasitas dan

profesionalime SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pengembangan Kawasan Kreatif Potensial

Output kegiatan adalah 1) Expo Produk Ekraf 2) Sertifikasi

Keamanan Pangan 50 orang; 3) Pelatihan Desain Motif Karawo

100 orang; 4) Rapat Koordinasi Ekraf 80 orang; 5) Bincang Kreatif

pelaku Ekraf 50 orang; 6) Workshop UKM Creatif 100 orang; 7)

Workshop Photograpy; 8) Milenial Creatif talk 180 orang.

2. Kegiatan Pengembangan SDM Pariwiasata

Output kegiatan adalah 2 kali kegiatan yaitu 1) Fasilitasi

sertifikasi SDM Kepariwisataan 100 orang; 2) Bimtek pra

sertifikasi pramusaji 25 orang.

Page 579: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 579

3. Kegiatan Penguatan Kelembagaan Kepariwisataan

Output kegiatan adalah fasilitasi 4 lembaga yaitu 1) ASITA; 2)

GIPI; 3) PHRI; 4) HPI.

4) Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur

Outcome dari Program ini adalah presentase peningkatan layanan

administrasi, sarana prasarana dan SDM Aparatur.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran

Output kegiatan adalah meningkatnya jumlah pelayanan jasa

administrasi perkantoran selama 12 bulan.

2. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Output kegiatan adalah tersedianya sarana prasarana

perlengkapan kantor, pemeliharaan gedung dan jasa kebersihan.

3. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Output kegiatan adalah jumlah pegawai yang mengikuti

bimtek/pelatihan.

5) Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan

Outcome dari Program ini adalah presentase pelaksanaan perencanaan,

evaluasi, monitoring dan pelaporan.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi

Output kegiatan adalah jumlah dokumen perencanaan yaitu :

1) Renja 2) LKPJ 3) LKIP 4) DPA RKA 5) RKT 6) PK 7) LPPD.

2. Kegiatan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan

Output kegiatan 1 dokumen laporan keuangan.

3. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo

selama Tahun 2019 terdapat beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi

diantaranya sebagai berikut :

Page 580: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 580

a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Permasalahan :

- Pelaksanaan event daerah belum terkonsep sesuai standar pelaksanaan

event

- Belum optimalnya promosi pariwisata Gorontalo baik melalui media cetak

maupun media social

Solusi :

- Melakukan sinkronisasi kalender of event dengan kabupaten/kota

- Melakukan promosi digital destinasi wisata kabupaten/kota melalui media

online

b. Program Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwiasata

Permasalahan :

- Masih banyaknya objek wisata yang harus dikembangkan ataupun

difasilitasi

- Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan obyek

wisata

Solusi :

- Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait di Kabupaten/Kota sesuai

dengan lokasi destinasi sehingga permasalahan seperti akses jalan,

transportasi publik, sarana dan prasarana dapat teratasi secara optimal

serta mendapatkan support yang lebih maksimal dari pemerintah

kab/kota

- Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia atau masyarakat yang

berada disekitar lokasi wisata dengan melakukan pelatihan

c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif, Kelembagaan dan SDM Pariwisata

Permasalahan :

- Belum adanya kawasan khusus untuk pengembangan ekonomi kreatif

- Belum optimalnya kelembagaan pariwisata

Solusi :

- Meningkatkan keragaman daya saing produk ekonomi kreatif dalam

bentuk pendampingan dan fasilitasi untuk pelaku ekonomi kreatif

Page 581: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 581

- Membangun kelembagaan pariwisata yang lebih baik sehingga organisasi

dan SDM pariwisata dapat berjalan maksimal

4. Data Berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022 dan

Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022, khusus

indikator kinerja tahun 2019

Tabel 3.2.17

Indikator Kinerja Pembangunan

Dinas Pariwisata Tahun 2019

Sesuai RPJMD Provinsi Gorontalo 2017-2022

No Indikator Kinerja Capaian Tahun 2019 Capaian Tahun 2018

Target Realisasi Target Realisasi

1 Wisatawan Mancanegara (orang) 6.856 11.173 6.530 8.532

2 Wisatawan Nusantara (Kunjungan) 655.672 1.304.254 624.450 962.568

5. Hal-Hal Lain Yang Perlu Dilaporkan

Salah satu sasaran strategis Dinas Pariwisata pada RENSTRA 2017 – 2022 adalah

meningkatnya rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara dan domestik.

Rata-rata lama tamu menginap (Average Length of Stay) adalah banyaknya

malam tempat tidur yang dipakai, dibagi dengan banyaknya tamu yang datang.

Rata-rata lama tamu menginap ini bisa dibedakan antara tamu asing dan tamu

dalam negeri.

Target untuk rata-rata lama tinggal di tahun 2019 ini adalah 2 (dua) hari, namun

realisasi hanya mencapai 1,68 hari dengan persentase sebesar 84 % atau turun

032 poin dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai 2 (dua) hari.

Adapun faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah :

- Jumlah wisatawatan untuk tahun 2019 mengalami peningkatan namun untuk

wisatawan nusantara/lokal tidak semuanya menginap di hotel sehingga hal

ini sangat berpengaruh terhadap rata-rata lama tinggal wisatawan.

Page 582: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 582

Sementara untuk wisatawan mancanegara juga mengalami peningkatan

dibanding tahun sebelumnya, namun wisatawan asing cenderung untuk

tinggal di homestay ataupun penginapan kecil berbiaya murah.

- Kondisi harga tiket yang melonjak naik dan mahal

Hal ini juga terjadi di daerah lainnya dimana harga tiket yang mahal

berpengaruh terhadap tingkat penurunan hunian hotel. Sehingga okupansi

hotel secara nasional sedang mengalami banyak penurunan.

- Belum maksimalnya kerjasama dengan lembaga industri pariwisata

Untuk memasarkan produk industri pariwista bukan saja diperlukan

koordinasi, tetapi diperlukan kerjasama yang baik antara organisasi yang

bertanggung jawab dalam pengembangan pariwisata dengan semua pihak

yang terlibat dan berkaitan dengan kegiatan pariwisata. Dapat dikatakan,

keberhasilan suatu program pemasaran dalam bidang kepariwisataan sangat

ditentukan faktor kesamaan pandangan terhadap peranan pariwisata bagi

pembangunan daerah, harus ada komitmen dari semua unsur terkait bahwa

pariwisata merupakan sektor ekonomi yang bersifat quick yielding dan

merupakan agent of development bagi daerah itu dalam meningkatkan

pendapatan asli daerahnya.

- Strategi Promosi yang belum optimal

Perlunya menentukan target pasar terlebih dahulu, sehingga akan lebih

mudah melakukan pemilihan terhadap media, bahasa yang akan digunakan,

dan waktu biasa wisatawan melakukan perjalanan agar minat beli wisatawan

meningkat

- Pengembangan destinasi wisata belum optimal

Perlu adanya perbaikan sarana prasarana serta infrastuktur yang memadai di

destinasi wisata yang ada di Kabupaten/Kota berdasarkan status kepemilikan

lahan. Sementara untuk Provinsi harus lebih fokus ke Branding,

Advertising dan Selling.

Page 583: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 583

- Pengembangan ekonomi kreatif belum maksimal

Perlu adanya kegiatan seni pertunjukan atau festival musik yang

diselenggarakan di destinasi wisata ataupun ruang publik yang digabungkan

dengan paket menginap di hotel ataupun paket wisata lainnya.

6. Penghargaan Nasional Yang Diterima Oleh Dinas Pariwisata Provinsi

Gorontalo tahun 2019

Tahun 2019 Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo tidak menerima penghargaan

nasional.

7. Perjanjian Kerjasama/MOU Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Pariwisata

Provinsi Gorontalo tahun 2019

- Nota Kesepahaman antara Badan Ekonomi Kreatif dengan Pemerintah

Provinsi Gorontalo tentang Pengembangan Potensi Ekonomi Kreatif di

Provinsi Gorontalo Nomor 61/NK/BEKRAF/V/2019

3.2.6 Urusan Perindustrian

1. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan yang akan dicapai Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Gorontalo

Tujuan yang akan dicapai pada urusan industri yaitu peningkatan peran IKM

dalam perekonomian daerah

b. Sasaran dan Program

Data Capaian Indikator Kinerja urusan industri pada Dinas Kumperindag

Provinsi Gorontalo tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Page 584: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 584

Tabel 3.2.18

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019

No

Sasaran/Program

Pembangunan

Daerah

Indikator Kinerja

(Tujuan/Impact/

Outcome)

Capaian Kinerja Program

Tahun 2019

Capaian Kinerja Program

Tahun 2018

Presentase

(%) Target Realisasi Target Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=5/4*100)

1. Sasaran :

Meningkatnya

Produktivitas

IKM

- IKM yang

bersertifikasi

- Nilai Produksi

(Rp)

10 IKM

592.206.050

44 IKM

767.899.395

10 IKM

591.906.091

25 IKM

610.359.633

440

129,67

Program :

Pengembangan

Industri Kecil

Menengah

Jumlah IKM yang di

bina

14.739 IKM

15.000 IKM

14.539 IKM

14.886 IKM

101,8

Indikator kinerja urusan industri tahun 2019 yaitu jumlah IKM yang dibina telah

melampaui target yang telah ditetapkan pada RPJMD. Dimana pada data 2018

jumlah IKM yang dibina sebanyak 14.886 IKM dan di tahun 2019 bertambah

sebanyak 114 IKM sehingga total menjadi 15.000 IKM.

2. Program dan Kegiatan

Adapun Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk urusan industri

adalah sebagai berikut :

Total Pagu Anggaran Tahun 2019 urusan perindustrian adalah sebesar

Rp. 817.300.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Pegawai Rp 221.700.000,-

- Belanja Barang/Jasa Rp 595.600.000,-

- Belanja Modal Rp -

Realisasi Anggaran pada per 31 Desember 2019 sebesar Rp 808.688.613,-

Realisasi Anggaran pelaksanaan Program/Kegiatan tahun 2019 tersebut dapat

dilihat pada tabel dibawah ini :

Page 585: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 585

Tabel 3.2.19

Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Industri

(Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo)

Tahun 2019

No Program/Kegiatan Pagu

(Rp)

Realisasi Tahun 2019 Realisasi

Tahun 2018

Anggaran

(Rp)

Keuangan

(%)

Fisik

(%)

Fisik

(%)

1

Program :

Pengembangan

Industri Kecil

Menengah

817.300.000,- 808.688.613,- 98,95 100 100

Kegiatan :

Pengembangan agro

industri & industri

pangan

300.000.000,- 298.566.859,- 99,52 100 100

Kegiatan :

Pengembangan industri

kerajinan daerah

357.300.000,- 352.571.324,- 98,68 100 100

Kegiatan :

Pengembangan sentra

industri agro terpadu

160.000.000 157.550.430,- 98,47 100 100

Jumlah 817.300.000,- 808.688.613,- 98,95 100 100

Adapun uraian program dan kegiatan pada tahun 2019 urusan industri yang

dilaksanakan oleh Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo antara lain :

1) Program Pengembangan industri kecil menengah

Outcome dari program ini adalah jumlah IKM yang dibina. Target dan

Realisasi capaian sebesar 200 IKM.

a. Pelaksanaan Program.

1. Kegiatan pengembangan agro industri & industri pangan daerah

Output kegiatan ini adalah :

Page 586: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 586

- Workshop IKM Pangan yang dilaksanakan di Kota Gorontalo

dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang.

Outcome Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kepada IKM

olahan pangan dalam upaya meningkatkan mutu dan pemasaran

produk.

- Fasilitasi Merk, Halal dan fasilitasi kemasan, diberikan kepada 60

pelaku usaha yang bergerak dibidang pengolahan pangan.

Outcome 60 IKM olahan pangan masing-masing 20 IKM telah

bersertifikat halal, merk dan dan 20 IKM telah mendapat bantuan

kemasan produk sehingga berdampak pada peningkatan

pemasaran & pengembangan usaha.

2. Kegiatan pengembangan industri kerajinan daerah

Output kegiatan ini adalah :

- Operasional gallery dekranasda Provinsi Gorontalo di bandara

Jalaluddin Gorontalo dan mall Gorontalo, berupa Honorarium

tenaga honorer/tidak tetap yang berada di gallery dekranasda

Provinsi Gorontalo di bandara Jalaluddin Gorontalo dan mall

Gorontalo.

Outcome memasarkan dan mengenalkan produk IKM baik produk

kerajinan dan olahan pangan yang digerai pada gallery yang

berada di bandara maupun mall gorontalo.

- bimtek kerajinan tangan dar daur ulang sampah, diikuti oleh 25

IKM yang berada di Kabupaten Gorontalo.

Outcome peningkatan nilai tambah dan penghasilan masyarakat

dalam memanfaatkan limbah menjadi kerajinan tangan.

- Pelatihan diversifikasi produk kerajinan tangan, diikuti oleh 25

IKM yang berada di Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato.

Outcome peningkatan nilai tambah dan penghasilan masyarakat

dalam memanfaatkan limbah menjadi kerajinan tangan.

- Rakernas dan Pameran Dekranas di Jakarta.

Outcome meningkatkan pangsa pasar produk kerajinan ungulan

Page 587: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 587

daerah.

3. Kegiatan pengembangan sentra industri agro terpadu

Output kegiatan ini adalah operasioal KIAT berupa bahan baku

pakan dan pangan, bahan bakar dan pemeliharaan gedung KIAT serta

uji coba produksi di KIAT Kabupaten Bone Bolango untuk produk

emping jagung.

Outcome : pengembangan produk olahan pangan yang dilaksanakan

di KIAT, Kabupaten Bone Bolango.

Program dan seluruh kegiatan pada urusan industri telah mencapai realisasi

fisik 100% dan realisasi keuangan antara 98,95%.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- Kemampuan teknis dan jumlah SDM yang sangat terbatas serta jiwa

entrepreneur dan kreativitas yang masih kurang dalam mengembangan

usaha industri kecil menengah, serta kemampuan mengembangkan desain

produk serta kemasan IKM yang masih kalah bersaing dengan produk

daerah lain dan masih sangat sederhana.

- Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung untuk penunjang

pengembangan IKM, serta anggaran dalam membiayai program dan

kegiatan pengembangan usaha IKM juga menjadi salah satu penyebab

belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha IKM di

daerah termasuk usaha kerajinan di Provinsi Gorontalo

Solusi :

- Mengupayakan anggaran melalui dekonsentrasi dan DAK agar upaya

pembinaan dan pengembangan jiwa kewirausahaan IKM menjadi lebih

optimal serta adanya klinik kemasan yang representative.

- Upaya untuk mengembangkan produk Karawo merupakan salah satu

langkah maju untuk meningkatkan pemasaran hasil produk karawo. Untuk

itu, maka peningkatan pemasaran produk karawo perlu diikuti dengan

peningkatan anggaran pengembangan industri kecil menengah agar para

IKM terbantu melalui penyediaan bahan baku yang berkualitas dan

Page 588: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 588

peningkatan kualitas SDM IKM melalui pelatihan/bimtek dan bantuan bahan

dan peralatan.

4. Data Berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022 dan

Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi

Gorontalo tahun 2017-2022, khusus indikator kinerja tahun 2019

Tabel 3.2.20

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Perindustrian

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2019

Sesuai RPJMD Provinsi Gorontalo 2017-2022

No Indikator Kinerja Program

Capaian Tahun 2019 Capaian Tahun 2018

Target Realisasi Target Realisasi

1 Jumlah IKM yang dibina 14.739 IKM 15.000 IKM 14.539 IKM 14.886 IKM

Pada urusan Industri target kegiatan sebagian besar telah dapat dicapai kecuali

pada kegiatan pengembangan sentra industri agro terpadu dimana target 72 ton

dan capaian 2,5 ton. Hal ini disebabkan karena anggaran yang tersedia di tahun

2019 hanya sebesar Rp. 5.000.000 yang hanya cukup untuk menghasilkan

pakan sebesar 2,5 ton. Sehingga diharapkan ditahun mendatang ketersediaan

anggaran memadai untuk ketercapaian target kegiatan.

5. Hal-Hal Lain Yang Perlu Dilaporkan

Tidak ada.

6. Penghargaan Nasional Yang Diterima Oleh Dinas Koperasi, UKM,

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo tahun 2019

Tahun 2019 Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi

Gorontalo tidak menerima penghargaan nasional.

7. Perjanjian Kerjasama/MOU Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Koperasi,

UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo tahun 2019

Tahun 2019 Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi

Gorontalo tidak melaksanakan perjanjian kerjasama/MOU.

Page 589: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 589

3.2.7 Urusan Perdagangan

1. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan yang akan dicapai Koperasi, UKM, Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Gorontalo

- Peningkatan pengamanan & stabilisasi perdagangan dalam negeri

- Peningkatan Akses pasar luar negeri produk dan komoditi unggulan

Gorontalo

b. Sasaran dan Program

Tabel 3.2.21

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019

No

Sasaran/Program

Pembangunan

Daerah

Indikator Kinerja

(Tujuan/Impact/

Outcome)

Capaian Kinerja Program Tahun

2019

Capaian Kinerja

Program Tahun 2018

Presentase

(%) Target Realisasi Target Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=5/4*10

0)

1. Sasaran :

Meningkatnya

pengamanan

perdagangan

dalam negeri dan

meningkatnya

akses pasar luar

negeri

- Perdagangan

antar Pulau

- Ekspor Komoditi

Unggulan

2.880 Kali

10 Kali Eksport

(Komoditi)

3.308 Kali

342 Kali

Eksport

(Komoditi)

2640 Kali

10 Kali

3033 Kali

19 Kali

114,86

3.420

Program :

Pengembangan dan

pengamanan

perdagangan dalam

negeri

Jumlah

perdagangan antar

pulau

2.880 Kali

3.308 Kali

2.640 Kali

3033 Kali

114,86

Program :

Peningkatan dan

pengembangan

eksport daerah

Jumlah Komoditi

Eksport*

8 Komoditi

8

Komoditi

10 Kali

19 Kali

100

Program

Peningkatan

Standarisasi Mutu

Barang

Jumlah Sertifikasi

Mutu Barang

3 sertifikat

-

-

-

-

Page 590: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 590

*8 Komoditi eksport 2019: ikan tuna, gula tetes, kelapa, kakao, woodpelet, VCO,

gula semut, kayu pres

2. Program dan Kegiatan

Adapun Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk urusan perdagangan

adalah sebagai berikut :

Total Pagu Anggaran Tahun 2019 urusan perdagangan adalah sebesar

Rp. 10.299.234.000,- , adapun Realisasi Anggaran pada per 31 Desember 2019

sebesar Rp. 10.249.741.751,- atau 57,94% dari pagu anggaran dinas

kumperindag TA. 2019

Realisasi Anggaran pelaksanaan Program/Kegiatan tahun 2018 tersebut dapat

dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2.22

Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Perdagangan

Tahun 2019

No Program/Kegiatan Pagu

(Rp)

Realisasi Tahun 2019 Realisasi

Tahun 2018

Anggaran

(Rp)

Keuangan

(%)

Fisik

(%)

Fisik

(%)

1

Program

Pengembangan &

Pengamanan

Perdagangan Dalam

Negeri

8.609.859.000 8.577.811.487 99,63 100 100

Kegiatan : Stabilisasi

harga kebutuhan pokok

& barang strategis

8.510.994.000 8.480.765.323 99,64 100 100

Kegiatan : Peningkatan

pengawasan peredaran

barang dan jasa

98.865.000 97.046.164 98,16 100 100

2

Program Peningkatan

& Pengembangan

Eksport Daerah

164.900.000 163.294.484 99,03 100 100

Page 591: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 591

No Program/Kegiatan Pagu

(Rp)

Realisasi Tahun 2019 Realisasi

Tahun 2018

Anggaran

(Rp)

Keuangan

(%)

Fisik

(%)

Fisik

(%)

Kegiatan : Promosi dan

Pengembangan Produk

Eksport

164.900.000 163.294.484 99,03 100 100

3

Program Peningkatan

Standarisasi Mutu

Barang

1.374.475.000 1.365.130.165 99,32 100 100

Kegiatan : Pengujian &

Sertifikasi Mutu Barang 1.216.400.000 1.208.343.565 99,34 100 100

Kegiatan : Penerapan

Standarisasi Mutu

Barang

158.075.000 156.786.600 99,18 100 100

Jumlah 10.149.234.000 10.106.236.136 99,58 100 100

Program/kegiatan pada urusan perdagangan telah mencapai target fisik 100%

dan realisasi keuangan antara 98,16% hingga 99,64 %. Kegiatan dengan

realisasi keuangan terendah pada urusan perdagangan ini adalah kegiatan

peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa dengan silva kegiatan

sebesar Rp. 1.818.836,- berupa sisa anggaran perjalanan dinas luar daerah.

Untuk kegiatan Stabilisasi harga kebutuhan pokok & barang strategis memiliki

silva sebesar Rp. 30.228.677,- yang terdiri atas beberapa item belanja antara

lain belanja sewa tenda, spanduk, , belanja barang ang akan dijual kepada

masyarakat. untuk pelaksanaan operasi pasar, belanja barang yang akan dijual

kepada masyarakat untuk pelaksanaan operasi pasar serta honorarium pegawai

honorer. Hingga 31 Desember pasar murah telah dilaksanakan sebanyak 85 kali.

Adapun uraian program dan kegiatan pada tahun 2019 urusan perdagangan

yang dilaksanakan oleh Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo antara lain :

1) Program Pengembangan & Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri

Outcome dari program ini adalah jumlah perdagangan antar pulau dengan

target dan Realisasi capaian sebanyak 240 Kali.

Page 592: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 592

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Stabilisasi harga kebutuhan pokok dan barang strategis

Output kegiatan ini adalah :

- kegiatan pasar murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah

yang dilaksanakan sebanyak 85 kali selang bulan Januari s/d 28

Desember 2019 dengan menyediakan komoditi beras, minyak

goreng, gula, cabe, bawang merah, bawang putih, telur ayam

ras, daging sapi, tomat, tepung terigu, daging ayam ras dan

susu. Pasar murah dilaksanakan antara lain menjelang hari besar

keagamaan nasional (menyambut idul fitri, natal) ataupun ada

kenaikan harga bahan pokok serta melihat pertimbangan kondisi

dan kemampuan masyaraka

Outcome : memenuhi kebutuhan pokok masyarakat khususnya

masyarakat yang memiliki tingkat perekonomian rendah

- Sistem Informasi Perdagangan Antar Pulau (SIPAP) yaitu dalam

bentuk honorarium operator SIPAP

Outcome : memantau ketersediaan produk/komunitas agar bisa

lebih merata, dan menjaga agar harga bahan kebutuhan pokok

tetap stabil

- Forum stabilisasi harga dalam rangka HBKN

2. Kegiatan peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

Output kegiatan ini adalah :

- Pengawasan barang beredar dan jasa serta pengawasan

perdagangan di Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Boalemo,

Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara terhadap

pelaku usaha, pedagang, pengecer, distributor serta gudang-

gudang. Dimana sasaran barang beredar dan atau jasa yaitu:

untuk barang meliputi standar, label dalam bahasa Indonesia,

petunjuk penggunaan, jaminan layanan purna jual, cara

menjual, pengiklanan, kalusula baku

Page 593: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 593

untuk jasa meliputi standar, jaminan dan/atau garansi yang

sepakati atau diperjanjikan, kalusula baku

Outcome meningkatkan perlindungan kepada konsumen dan

menjaga kwantitas barang beredar dan jasa serta

memperkuat daya saing produk dalam negeri sebagaimana

diamanatkan pada undang-undang perdagangan.

2) Program Peningkatan & Pengembangan Eksport Daerah

Outcome dari program ini adalah Jumlah Ekspor

a. Pelaksanaan Program

1. Koordinasi peningkatan eksport komoditi unggulan daerah

Dilaksanakan di Kota Gorontalo, yang dihadiri oleh 30 orang dari

kalangan pelaku usaha, eksportir dan instansi terkait.

Outcome peningkatan eksport daerah.

2. Keikutsertaan pada pameran-pameran dalam dan luar daerah

Yaitu keikutsertaan pada pameran trade expo Indonesia (TEI)

3) Program Peningkatan Standarisasi Mutu Barang

Outcome dari program ini adalah jumlah sertifikasi mutu barang.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan pengujian & sertifikasi mutu barang

Output kegiatan ini adalah :

- Pengambilan contoh komoditi di 6 (enam) kabupaten/kota

sebanyak 15 kali meliputi komoditi jagung, rumput laut, biji

kakao, beras.

Outcome : terpenuhinya standar mutu bagi produk pangan.

- Pengujian komoditi dan produk pangan olahan sebanyak 1075 kali

pengujian, serta penerbitan 66 LHP dan 10 sertifikat kesesuaian

mutu (SKM)

- Pemeliharaan peralatan laboratorium secara berkala.

Outcome : terjaganya performa dan kinerja alat-alat laboratorium

serta pencegahan kerusakan alat.

Page 594: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 594

- Uji banding dari laboratorium BPSMB Makasar.

- Kalibrasi peralatan laboratorium, dilakukan oleh petugas kalibrasi

dari laboratorium kalibrasi BPSMB Makassar terhadap 21

peralatan yang ada di laboratorium BPSMB Provinsi Gorontalo.

Outcome : terjaganya ketelusuran peralatan laboratorium guna

menjamin hasil pengujian yang akurat dan dapat

dipertanggungjawabkan.

- Pengadaan alat laboratorium berupa Micro Pipet dan paket

Kjeldahl Distillation Apparatusuntuk pengujian kadar protein pada

produk pangan. Pengadaan alat laboratorium berupa gas

chromatography untuk pengujian senyawa-senyawa asam lemak

(asam linoleat, asam oksalat, asam palmitat, dll), milling meter

untuk pengujian derajat sosoh pada beras, titrasi digital untuk

titrasi asam basa yang lebih akurat.

Outcome tersedianya alat-alat laboratorim yang sesuai standar

dalam meningkatkan standa mutu produk.

- Diklat teknis system mutu ISO/IEC 17025:2017 di pusdiklat

perdagangan, magang pengoperasian Kjeldahl Distillations

Apparatus dan Magang pengoperasian gas chromatography di

balai besar industri agro (BBIA) Bogor.

Outcome : peningkatan kompetensi analis laboratorium

(fungsional PMB)

- Penyediaan bahan kimia serta bahan penunjang laboratorium

Outcome : lancarnya pengujian/analisa sampel di laboratorim

BPSMB

2. Kegiatan penerapan standarisasi mutu barang

Output dan Outcome kegiatan ini adalah :

- Pengawasan mutu komoditi/barang ber-SNI yang dilakukan

secara visual dan temu wicara dengan pelaku usaha sebanyak 10

kali di wilayah kabupaten/kota Provinsi Gorontalo yaitu di

Kecamatan Pulubala, Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo

Page 595: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 595

sebanyak 3 (tiga) kali, Kecamatan Tomilito, kecamatan Monano

Kabupaten Gorontalo Utara, Kecamatan Buntulia, Randangan,

Paguat Kabupaten Pohuwato dan di kecamatan Kabila, kecamatan

Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango serta di Kecamatan

Tilamuta Kabupaten Boalemo.

Outcome : penerapan standar mutu barang terhadap para petani,

pengumpul, eksportir serta produsen produk/barang ber SNI

wajib maupun sukarela pada beberapa komoditi yang

diperdagangkan seperti kakao, rumput laut, beras, kopi, kopra,

garam, AMDK, serta barang ber SNI lainnya.

- In House Training Pemahaman ISO/IEC 17025:2017, peserta

sebanyak 25 orang yang terdiri dari 19 orang personil

laboratorium UPTD BPSMB dan 6 orang personil dari laboratorium

dinas OPD teknis lainnya.

Outcome : peningkatan mutu layanan laboratorium melalui

peningkata laboratorium yang memenuhi standar, serta pegelola

laboratorim yang potensial.

- Survailen Re-Akreditasi Laboratorium BPSMB, yang mengacu pada

SNI ISO/IEC 17025:2017 dengan tim assessment dari komite

akreditas nasional (KAN).

Outcome : Perpanjangan akreditasi laboratorium UPTD BPSMB.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- Keterbatasan sarana distribusi barang berupa pasar di Gorontalo. Hingga

tahun 2019, jumlah pasar tradisional di Gorontalo baru 133 unit dan 14 unit

pasar modern, dimana baik dari sisi jumlah, daya tampung, dan kondisi

fasilitasnya masih sangat terbatas, sementara untuk pengembangan

distribusi barang dan jasa sudah tidak menjadi kewenangan Pemerintah

Provinsi (sesuai UU no. 23 Tahun 2014).

- Kurangnya minat pelaku usaha / petani dalam menerapkan sistem resi

gudang sebagai alternatif untuk menjamin ketersediaan modal usaha dan

Page 596: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 596

kestabilan stok bahan pokok belum dibarengi suatu tindakan nyata untuk ikut

serta didalamnya

- Komoditi yang di antarpulaukan melalui angkutan darat tidak dapat di awasi

dengan baik. Selama ini data antar pulau hanya berdasarkan data Bongkat

Muat Pelabuhan. Padahal banyak komoditi yang diangkut melalui darat

tujuan Makassar dan Manado yang tidak dapat di awasi dengan baik

- Kurangnya pemahaman pelaku usaha dan konsumen terhadap ketentuan

peraturan yang berlaku serta keterbatasan aparat pemda sebagai pengawas

barang dan ajsa serta pengawas perdagangan

- Keterbatasan peralatan laboratorium pengujian mutu sehingga UPTD BPSMB

belum sepenuhnya mampu melaksanakan pelayanan pengujian dan

sertifikasi Mutu sehingga masih ada beberapa pengujian yang belum dapat

dilaksanakan karena belum memiliki peralatan yang memadai, sedangkan

SDM sudah memenuhi kompetensi

- Keterbatasan anggaran yang tersedia untuk penyediaan sarana operasional

yang representasif sehingga pelayanan pengujian jarak jauh sering tidak

terpenuhi dan kegiatan lainnya di UPTD BPSMB terkendala, kegiatan bimtek,

up-grading bagi fungsional PMB yang diselenggarakan oleh PMB pusat tidak

dapat diikuti

- Gedung dan ruangan laboratorium yang tidak representatif sehingga tidak

dapat mengakomodir penambahan peralatan laboratorium sementara ruang

lingkup pengujian semakin bertambah.

Solusi :

- Memberikan Sosialisasi dan insentif/reward kepada kelompok tani yang

berhasil mengelola fasilitasi resi gudang serta sosialisasi terhadap pelaku

usaha dan konsumen tentang peraturan perlindungan konsumen dan

peraturan tentang pengawasan barang dan jasa serta pengawasan

perdagangan

- Memberikan keterampilan khusus kepada pengelola dan Pembina resi

gudang dan melibatkan BUMN dan pelaku usaha melalui pembinaan dan

fasilitasi CSR serta menciptakan kerjasama dengan took modern untuk

Page 597: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 597

menampung hasil – hasil produksi tani melalui system resi gudang,

pembiayaan melalui APND dan APBN

- Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo akan terus mengupayakan

ketersediaan sarana pasar yang memadai dan memenuhi standar sarana

publik. Hal ini tentu membutuhkan anggaran pembangunan yang cukup

besar baik APBD maupun APBN

- Perlunya kerjasama antara instansi terkait dalam hal pengawasan komoditi

yang diantar pulaukan melalui darat. Melalui pengawasan perdagangan di

wilayah perbatasan

- Sosialisasi Pasar lelang perlu untuk di tingkatkan sehingga tingat

pengetahuan masyarakat terhadap peran dan manfaat pasar lelang akan

lebih meningkat

- Peran UPTD BPSMB dalam rangka pengawasan dan pengendalian mutu

barang ber-SNI dan ekspor impor perlu ditingkatkan serta perlu adanya

gedung laboratoriun yag representative dan penambahan peralatan

pengujian pada UPTB BPSMB sehingga mampu mendorong peningkatan

ekspor komoditi unggulan daerah.

Page 598: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 598

4. Data Berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022 dan

Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi

Gorontalo tahun 2017-2022, khusus indikator kinerja tahun 2019

Tabel 3.2.23

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Perdagangan

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo

Sesuai RPJMD Provinsi Gorontalo 2017-2022

No Indikator Kinerja Capaian Tahun 2019 Capaian Tahun 2018

Target Realisasi Target Realisasi

1

Jumlah perdagangan antar

pulau 2880 kali 3308 kali 2640 kali 3033 kali

2 Jumlah Eksport 8 Komoditi 8 Komoditi 7 Komoditi 7 Komoditi

3

Jumlah sertifkasi mutu

barang 3 Sertifikat - 3 Sertifikat 3 sertifikat

5. Hal-Hal Lain Yang Perlu Dilaporkan

- Secara keseluruhan urusan perdagangan dapat mencapai target capaian

kinerja berdasarkan indikator kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan

pada renstra 2017-2022 dan renja 2019.

- Untuk program peningkatan standarisasi mutu barang dengan indikator

jumlah sertifikat mutu barang sebanyak 3 sertifikat belum tercapai

disebabkan tidak adanya eksport jagung ke luar Provinsi Gorontalo akibat

harga jagung di dalam negeri lebih tinggi dibanding harga di luar negeri,

sehingga jagung dari Provinsi Gorontalo diperdagangkan antar pulau di

wilayah Indonesia

- pada kegiatan penerapan standarisasi mutu barang target kegiatan sebanyak

30 pelaku usaha yang menerapkan standar mutu, realisasi sebanyak 8 pelaku

Page 599: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 599

usaha. hal ini disebabkan karena kurangnya anggaran untuk membackup

ketercapaian target ini.

6. Penghargaan Nasional Yang Diterima Oleh Koperasi, UKM,

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo tahun 2019

Tahun 2019 Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi

Gorontalo tidak menerima penghargaan nasional.

7. Perjanjian Kerjasama/MOU Yang Dilaksanakan Oleh Koperasi, UKM,

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo tahun 2019

Tahun 2019 Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi

Gorontalo tidak melaksanakan perjanjian kerjasama/MOU.

3.2.8 Urusan Transmigrasi

1. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal, ESDM dan

Transmigrasi Provinsi Gorontalo

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigrasi

b. Sasaran dan Program

Tabel 3.2.24

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019

No

Sasaran/Program

Pembangunan

Daerah

Indikator Kinerja

(Tujuan/Impact/

Outcome)

Capaian Kinerja Program

Tahun 2019

Capaian Kinerja Program

Tahun 2018 Persentase

(%) Target Realisasi Target Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=5/4*100)

1. Sasaran :

Meningkatnya

akses layanan

public dan

ekonomi

masyarakat

transmigrasi

Jumlah

Kawasan

transmigrasi

yang

dikembangkan

1 kawasan 1 kawasan 1 kawasan 1 kawasan 100%

Program

Pengembangan

Masyarakat di

Kawasan

- Persentase

peningkatan

masyarakat

transmigrasi yang

68,25% 90,46% 58,25% 58,28% 132,54%

Page 600: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 600

No

Sasaran/Program

Pembangunan

Daerah

Indikator Kinerja

(Tujuan/Impact/

Outcome)

Capaian Kinerja Program

Tahun 2019

Capaian Kinerja Program

Tahun 2018 Persentase

(%) Target Realisasi Target Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=5/4*100)

Transmigrasi mandiri

Program

Pembangunan dan

Pengembangan

Kawasan

Transmigrasi

- Persentase

peningkatan

pembangunan

dikawasan

transigrasi

64% 80% 52% 60% 125%

2. Program dan Kegiatan

Tabel 3.2.25

Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Transmigrasi

No Program/Kegiatan Anggaran

Realisasi tahun 2019 Realisasi

Tahun 2018

Anggaran Keu Fisik Fisik

Rp (%) (%) (%)

1. Program Pengembangan

Masyarakat di Kawasan

Transmigrasi

250.000.000 248.838.509 99,54 100 100

- Pembinaan Enonomi, Sosial

Budaya, dan Mental

Spiritual bagi warga

transmigrasi

250.000.000 248.838.509 99,54 100 100

2. Program Pembangunan

dan Pengembangan

Kawasan Transmigrasi

150.000.000 148.200.400 98,80 100 100

- Pembangunan dan

Pengembangan Sarana dan

Prasarana di Kawasan

Transmigrasi

150.000.000 148.200.400 98,80 100 100

JUMLAH 400.000.000 397.038.909 99,26 100 100

Page 601: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 601

1) Program Pengembangan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi

Outcome dari program ini adalah Persentase peningkatan masyarakat

transmigrasi yang mandiri sebesar 90,46 %.

a. Pelaksanaan Program

1. Pembinaan Enonomi, Sosial Budaya, dan Mental Spiritual bagi

warga transmigrasi

Output kegiatan adalah jumlah warga transmigrasi yang

mandiri, target dan realisasi capaian sebanyak 600 Orang.

2) Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Outcome dari program ini adalah Persentase peningkatan

pembangunan dikawasan transigrasi sebesar 80%.

a. Pelaksanaan Program

1. Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana di

Kawasan Transmigrasi

Output kegiatan adalah 3 kimtrans yang diukur SHM. Dua

diantaranya sudah terbit dan terima SHM yaitu lokasi puncak

Jaya Kec. Taluditi Kab. Pohuwato sebanyak 400 bidang, Lokasi

Pangea SP3 Kec. Wonosari Kab. Boalemo sebanyak 50 bidang

dan 1 lokasi telah diukur yaitu Lokasi Motihelumo Kec. Sumalata

Timur Kab. Gorontalo Utara.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- Keterlambatan proses HPL karena ketidaksesuaian Lahan Usaha 1 dan Lahan

Usaha 2

- Lokasi Transmigrasi yang terindikasi masuk dalam kawasan hutan

Solusi :

- Dilakukan IPL/inventarisasi pemilikan lahan dengan melibatkan unsur terkait

- Pemerintah Kabupaten segera mengurus izin pelepasan kawasan hutan

Page 602: BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2019 III - 602

4. Data Berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022 dan

Renstra Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi

Gorontalo tahun 2017-2022, khusus indikator kinerja tahun 2019

Tabel 3.2.26

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Ketransmigrasian

Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2019

Sesuai RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022

No Indikator Kinerja

Capaian Tahun 2019 Capaian Tahun 2018

Target Capaian Target Capaian

1

Jumlah kawasan transmigrasi yang

dikembangkan 1 kawasan 1 kawasan 1 kawasan

1 kawasan

5. Hal-Hal Lain Yang Perlu Dilaporkan

Tidak ada

6. Penghargaan Nasional Yang Diterima Oleh Dinas Penanaman Modal,

ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo tahun 2019

Tahun 2019 Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo

tidak menerima penghargaan nasional.

7. Perjanjian Kerjasama/MOU Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Penanaman

Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2019

Tahun 2019 Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo

tidak melaksanakan perjanjian kerjasama/MOU.