BAB I PENDAHULUAN - dpu.ntbprov.go.id DIP _ LAKIP Tahun 2018 (1).pdf · sub bidang pembiayaan, ......
Transcript of BAB I PENDAHULUAN - dpu.ntbprov.go.id DIP _ LAKIP Tahun 2018 (1).pdf · sub bidang pembiayaan, ......
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Gambaran Umum Organisasi
Dalam penyelenggaraan kewenangan Pemerintah di bidang pekerjaan
umum, penataan ruang dan perumahan, terdapat pula urusan yang dilaksanakan di
daerah, yaitu kegiatan dekonsentrasi dan tugas-pembantuan dari pemerintah pusat
untuk kegiatan yang bersifat fisik, khususnya untuk bidang Sumber Daya Air, Bina
Marga, Cipta Karya dan Penataan Ruang.
Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka kewenangan
dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi yang dilaksanakan melalui Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB adalah sebagai berikut :
a. Urusan pekerjaan umum, merupakan urusan wajib pemerintah daerah yang
terdiri dari sub bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya (perkotaan
dan perdesaan, air minum, air limbah, persampahan, drainase, permukiman,
bangunan gedung dan lingkungan) dan jasa konstruksi;
b. Urusan penataan ruang, merupakan urusan wajib pemerintah daerah yang
terdiri dari sub bidang pengaturan, pembinaan, pembangunan dan
pengawasan. Urusan wajib melekat pada urusan dalam skala provinsi.
c. Urusan perumahan merupakan urusan wajib pemerintah daerah terdiri dari
sub bidang pembiayaan, perumahan formal, perumahan swadaya,
pengembangan kawasan dan pembinaan hukum, peraturan perundang -
undangan dan pertanahan. Urusan wajib melekat pada urusan dalam skala
provinsi.
Sesuai dengan Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Barat kedudukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas urusan
pemerintahan daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai kedudukannya struktur
organisasi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB dalam Peraturan Gubernur
Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 50 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan
organisasi, tugas dan fungsi tata kerja dinas-dinas daerah Provinsi NTB, terdiri dari
Kepala Dinas, (1) Sekretariat, (2) Bidang Sumber Daya Air, (3) Bidang Bina Marga,
(4) Bidang Cipta Karya, (5) Bidang Tata Ruang, (6) Bidang Bina Konstruksi dan (7)
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 2
Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) serta Unit Pelaksana Teknis
Dinas (UPTD) dan Kelompok Jabatan Fungsional.
UPTD yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB terdiri dari 6
(sembilan) UPTD, yaitu : (1) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai dan
Hidrologi Pulau Lombok; (2) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai
dan Hidrologi Pulau Sumbawa; (3) Balai Informasi Infrastruktur Wilayah; (4) Balai
Pengujian Material Konstruksi; (5) Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau
Lombok; (6) Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa.
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi
Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Dinas Pekerjaan Umum
Provinsi NTB menyelenggarakan fungsi - fungsi :
1. Sekretariat
a. melaksanaan persiapan perumusan kebijakan dan koordinasi;
b. pengelolaan urusan keuangan;
c. pelaksanaan pembinaan administrasi dalam arti melakukan urusan
ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan dan
keprotokolan.
2. Sumber Daya Air
a. penyusunan rumusan kebijakan teknis bidang perencanaan, pembangunan
dan pengelolaan sumber daya air, saluran irigasi dan pantai;
b. pengendalian dan sosialisasi kebijakan teknis sumber daya air, saluran
irigasi dan pantai;
c. pengumpulan data pengelolaan serta penyajian data dasar sumber daya air,
saluran irigasi dan pantai;
d. penyusunan rencana pengembangan dan konservasi sumber daya air,
saluran irigasi dan pantai;
e. penyusunan rencana kegiatan sumber daya air, saluran irigasi dan pantai;
f. pembangunan dan rehabilitasi prasarana sumber daya air, saluran irigasi
dan pantai;
g. pengembangan dan konservasi prasarana sumber daya air, saluran irigasi
dan pantai;
h. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air, saluran irigasi
lintas kabupaten/kota dan yang bersifat khusus;
i. pengendalian dan pengelolaan pemanfaatan kawasan manfaat sumber daya
air, saluran irigasi dan pantai;
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 3
j. perijinan untuk mengadakan perubahan atau pembongkaran prasarana
dan sarana sumber daya air, saluran irigasi lintas kabupaten/kota dan yang
bersifat khusus;
k. perijinan untuk mendirikan, mengubah dan atau membongkar bangunan-
bangunan lain yang berada di dalam, di atas maupun yang melintas sumber
daya air, dan saluran irigasi;
l. penanggulangan bencana banjir dan bencana alam lainnya yang terkait
dengan sumber daya air, saluran irigasi dan pantai;
m. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas dekonsentrasi di bidang sumber
daya air, saluran irigasi dan pantai;
n. evaluasi dan penyajian laporan bidang sumber daya air, saluran irigasi dan
pantai.
Rincian Tugas antara lain :
a. Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah skala
kewenangan Provinsi;
b. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air dan kawasan lindung
sumber air pada wilayah sungai lintas Kabupaten / Kota;
c. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air provinsi dan atau pada
wilayah sungai lintas Kabupaten / Kota;
d. Pembentukan Dewan Air Provinsi;
e. Penetapan dan pemberian izin dan rekomendasi teknis atas penyediaan,
peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah
sungai lintas Kabupaten / Kota;
f. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan
pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten / kota
dan pemberian bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada
kabupaten / kota;
g. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan atau
pembongkaran bangunan dan atau saluran irigasi pada jaringan irigasi
primer dan sekunder;
h. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder
pada daerah irigasi yang luasnya 1000 Ha sampai dengan 3000 Ha atau
pada daerah irigasi yang bersifat lintas kabupaten / kota;
3. Bina Marga
a. penyusunan rumusan kebijakan teknis bidang perencanaan, pembangunan
dan pengelolaan jalan dan jembatan;
b. pengendalian dan sosialisasi kebijakan teknis jalan dan jembatan;
c. pengumpulan data leger jalan dan jembatan;
d. penyusunan rencana jaringan jalan dan jembatan;
e. penyusunan rencana kegiatan di bidang jalan dan jembatan;
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 4
f. pembangunan dan rehabilitasi prasarana jalan dan jembatan;
g. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan provinsi,
nasional dan yang bersifat khusus;
h. pengendalian dan pengelolaan pemanfaatan kawasan manfaat jalan dan
jembatan oleh pihak ketiga;
i. perijinan untuk mengadakan perubahan atau pembongkaran prasarana
dan sarana dasar jalan dan jembatan provinsi, nasional dan yang bersifat
khusus;
j. perijinan untuk mendirikan, mengubah dan atau membongkar bangunan-
bangunan lain yang berada di daerah manfaat dan daerah milik jalan
provinsi, nasional dan yang bersifat khusus;
k. pemberian perijinan bangunan jalan bebas hambatan lintas
kabupaten/kota;
l. penanggulangan bencana banjir dan bencana alam lainnya;
m. pelaksanakan tugas pembantuan dan tugas dekonsentrasi di bidang jalan
dan jembatan;
n. evaluasi dan penyajian laporan bidang sumber jalan dan jembatan.
Rincian Tugas antara lain :
a. Pengaturan jalan dan jembatan provinsi meliputi perumusan kebijakan
penyelenggaraan jalan dan jembatan, penyusunan pedoman operasional
penyelenggaraan jalan dan jembatan;
b. Penetapan fungsi jalan dan jembatan yang menghubungkan ibu kota
Provinsi dengan ibu kota Kabupaten, antar kabupaten / kota, penetapan
status jalan dan jembatan dan penyusunan perencanaan umum
pembiayaan jaringan jalan provinsi;
c. Pembinaan jalan dan jembatan provinsi, fasilitasi penyelesaian sengketa
antar kabupaten / kota dan pengembangan teknologi terapan di bidang
jalan dan jembatan;
d. Pembangunan dan pengawasan jalan dan jembatan provinsi.
4. Cipta Karya
a. penyusunan rumusan kebijakan teknis bidang perencanaan, pembangunan
dan pengelolaan perumahan, permukiman, tata bangunan, prasarana
perdesaan, dan prasarana perkotaan;
b. pengendalian dan sosialisasi kebijakan teknis perumahan, permukiman,
tata bangunan, prasarana perdesaan, dan prasarana perkotaan;
c. penyusunan rencana kegiatan perumahan, permukiman, tata bangunan,
prasarana perdesaan, dan sarana perkotaan;
d. pengelolaan gedung negara dan rumah dinas;
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 5
e. penyusunan standar harga, standar arsitektur bangunan dan jatidiri
kawasan;
f. penataan sanitasi lingkungan, air bersih, drainase dan persampahan lintas
kabupaten/kota;
g. perijinan untuk mendirikan, mengubah dan atau membongkar gedung
negara dan rumah dinas;
h. penanggulangan bencana banjir dan bencana alam lainnya yang terkait
dengan sanitasi dan air bersih, prasarana perdesaan, dan prasarana
perkotaan;
i. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas dekonsentrasi di bidang air
bersih dan air limbah, tata bangunan, prasarana perdesaan, dan prasarana
perkotaan;
j. evaluasi dan penyajian laporan bidang perumahan, permukiman, tata
bangunan, prasarana perdesaan, dan prasarana perkotaan.
Rincian Tugas antara lain :
a. Penetapan kebijakan dan strategi wilayah provinsi dalam pembangunan
kabupaten / kota;
b. Fasilitasi penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana jangka
panjang dan menengah;
c. Pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan dan pengelolaan
kawasan perkotaan dan perdesaan;
d. Pembangunan, pengawasan dan pengendalian pengembangan
persampahan dan air bersih;
e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman
kumuh;
f. Pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan drainase.
5. Tata Ruang
a. penyusunan rencana dan program kegiatan jangka panjang, jangka
menengah dan jangka pendek;
b. penyusunan rencana umum penataan kawasan provinsi, kawasan tertentu
dan kawasan perbatasan;
c. penyiapan penataan kawasan tertentu dan kawasan perbatasan;
d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tata ruang
nasional, provinsi dan kabupaten/kota;
e. penyusunan dan pengendalian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
(AMDAL) di bidang pekerjaan umum dan permukiman;
f. pengelolaan data base tata ruang.
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 6
Rincian Tugas antara lain :
a. Penyusunan dan penetapan rencana kawasan strategis, rencana detail tata
ruang;
b. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi;
c. Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang wilayah Kabupaten / Kota;
d. Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang;
6. Bidang Bina Kontruksi
a. pelaksanaan kebijakan pembinaan penyebarluasan peraturan perundang-
undangan, penyelenggaraan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan
jasa konstruksi;
b. pengaturan pengembangan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa
konstruksi;
c. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi;
d. pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi;
e. Pengembangan dan peningkatan tenaga ahli konstruksi;
f. peningkatan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan
produk konstruksi dalam negeri di wilayah Provinsi;
g. pembinaan dan pengawasan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
(LPJK) tingkat Provinsi dan Asosiasi Jasa Konstruksi (AJK) di wilayah
Provinsi;
h. pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib
pemanfaatan jasa konstruksi
Rincian Tugas antara lain :
a. melaksanakan penyiapan bahan untuk penyusunan kebijakan pembinaan
penyebarluasan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan
pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan jasa konstruksi;
b. melaksanakan pengaturan pengembangan dan peningkatan kapasitas badan
usaha jasa konstruksi;
c. menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi jasa konstruksi;
d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria di bidang pemberdayaan jasa konstruksi;
e. melaksanakan penyelenggaraan dan pengelolaan sistem informasi
jasa konstruksi;
f. melaksanakan penyiapan bahan untuk pengembangan pasar dan
kerjasama konstruksi;
g. melaksanakan pengembangan dan peningkatan tenaga ahli
konstruksi;
h. melaksanakan peningkatan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai
tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri di wilayah Provinsi;
i. melaksanakan penjaminan mutu pemberdayaan jasa konstruksi;
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 7
j. pemberian bimbingan teknis, pelatihan dan supervisi di bidang
pemberdayaan jasa konstruksi.
k. melaksanakan penyiapan bahan dan rencana kerja untuk pembinaan dan
pengawasan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) tingkat
Provinsi dan Asosiasi Jasa Konstruksi (AJK) di wilayah Provinsi;
l. melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib
pemanfaatan jasa konstruksi;
m. melaksanakan evaluasi di bidang pemberdayaan jasa konstruksi di daerah;
7. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah
a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program keterpaduan
pembangunan spasial-sektoral
b. pengembangan infrastruktur wilayah bidang pekerjaan umum;
c. penyusunan strategi keterpaduan pengembangan infrastruktur wilayah
dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum;
d. pelaksanaan sinkronisasi program antara pengembangan kawasan dengan
infrastruktur bidang pekerjaan umum;
e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan keterpaduan rencana
dan sinkronisasi program antara pengembangan kawasan dengan
infrastruktur bidang pekerjaan umum;
Rincian Tugas antara lain :
a. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program jangka pendek, jangka
menengah, dan jangka panjang pembangunan infrastruktur wilayah bidang
PU pada sistem Nasional, sistem Provinsi, dan sistem Kabupaten/Kota;
b. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program
pengembangan infrastruktur wilayah antar kawasan;
c. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
pelaksanaan kebijakan dan program keterpaduan pengembangan
infrastruktur antar kawasan;
d. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program sektoral jangka pendek,
jangka menengah, dan jangka panjang pembangunan infrastruktur wilayah
bidang PU pada sistem Nasional, sistem Provinsi, dan sistem Kabupaten
/Kota;
e. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program
pengembangan infrastruktur wilayah antar sektor;
f. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
pelaksanaan kebijakan dan program keterpaduan pengembangan
infrastruktur antar sektor;
g. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program
pengembangan infrastruktur wilayah antar kawasan dan antar sektor;
h. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
pelaksanaan kebijakan dan program keterpaduan pengembangan
infrastruktur wilayah bidang pekerjaan umum.
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 8
Dalam melaksanakan tugas, UPTD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Provinsi NTB menyelenggarakan fungsi – fungsi sebagaimana tertuang
dalam Peraturan Gubernur UPTD dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Provinsi NTB.
Unsur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
terdiri dari Pimpinan, Pembantu Pimpinan dan Pelaksana dengan Struktur
Organisasi sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1 berikut :
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 9
Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB Tahun 2018
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 10
Adapun peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan, meliputi :
1. Bidang Sumber Daya Air, berperan melaksanakan pengelolaan sungai dan
infrastruktur irigasi yang menjadi kewenangan Provinsi, dengan tiga pilar
pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi sumber daya air,
pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air;
2. Bidang Bina Marga, berperan untuk melaksanaan pengelolaan jalan dan jembatan
yang berstatus Jalan dan Jembatan Provinsi, baik yang terkait pemeliharaan rutin,
rehabilitasi, peningkatan maupun pembangunan dari jaringan jalan yang ada di
Provinsi NTB;
3. Bidang Cipta Karya, berperan melaksanakan tugas penyediaan infrastruktur dasar
(basic infrastructure) untuk peningkatan ekonomi lokal, pemberdayaan
masyarakat, peningkatan layanan masyarakat, dan kelestarian lingkungan di
perkotaan dan perdesaan. Ruang lingkup pelayanan ini meliputi : (1) Permukiman,
(2) Air Minum, (3) Drainase, dan (4) Penataan Bangunan dan Lingkungan. Khusus
bidang Cipta Karya, pada prinsipnya hampir semua lingkup tugas pelaksanaan
pembangunan pada bidang ini merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten
/ kota sebagaimana diamanatkan oleh Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
melaksanakan tugas - tugas TURBINWAS dan yang bersifat concurrent atas
permintaan daerah dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional dan
daerah serta Standar Pelayanan Minimum (SPM). Untuk kesepakatan pelaksanaan
program kegiatannya dilaksanakan berdasarkan Rencana Pembangunan
Infrastruktur Jangka Menengah yang merupakan kesepakatan bersama antar
pemerintah;
4. Bidang Penataan Ruang, berperan untuk menyusun perencanaan tata ruang skala
provinsi, serta melakukan pemanfaatan dan pengendalian atas rencana tata ruang
yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi;
5. Bidang Pelayanan Jasa Pengujian, berperan melaksanakan pengujian tanah dan
bahan bangunan serta pengujian kualitas air;
6. Bidang Bina Konstruksi, berperan melaksanakan pembinaan, pemberdayaan dan
pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi;
7. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah,berperan melaksanakan penyusunan
kebijakan keterpaduan pembangunan dan pengembangan infrastruktur berbasis
konektivitas sektoral dan aksesibilitas wilayah.
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 11
1.3. Efisiensi Sumber Daya Manusia
Jumlah pegawai di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 519, terdiri dari 53 orang pejabat struktural, 1 orang
pejabat fungsional dan 465 orang staf biasa.
Tabel 1.1.
Data Kepegawaian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB Tahun 2018
NO NAMA JABATAN
STATUS JABATAN
KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR) GOLONGAN/
PANGKAT PENDIDIKAN PELATIHAN
STRUKTURAL JUMLAH
(3+4)
ISI KOSONG SD SLTP SLTA D2 D3 S1 S2 I II III IV PIM-
I PIM-
II PIM-
III PIM-
IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Kepala Dinas 1 1 1 1 1
2 Sekretaris 0 1 1
3 Kepala Sub Bagian Program 1 1 1 1 1
4 Kepala Sub Bagian Keuangan 1 1 1 1 1
5 Kepala Sub Bagian Umum 1 1 1 1 1
6 Kepala Bidang Tata Ruang 1 1 1 1 1
7 Kepala Seksi Perencanaan Teknik Ruang
1 1 1 1
8 Kepala Seksi Pengendalian Ruang 1 1 1 1 1
9 Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang 1 1 1 1 1
10 Kepala Bidang Sumber Daya Air 1 1 1 1 1
11 Kepala Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air
0 1 1
12 Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Air
1 1 1 1
13 Kepala Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Air
1 1 1 1 1
14 Kepala Bidang Bina Marga 1 1 1 1 1
15 Kepala Seksi Perencanaan Teknis Jalan
1 1 1 1 1
16 Kepala Seksi Pembangunan Jalan 1 1 1 1 1
17 Kepala Seksi Pembinaan Teknik Jalan
1 1 1 1
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 12
NO NAMA JABATAN
STATUS JABATAN
KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR) GOLONGAN/
PANGKAT PENDIDIKAN PELATIHAN
STRUKTURAL JUMLAH
(3+4)
ISI KOSONG SD SLTP SLTA D2 D3 S1 S2 I II III IV PIM-
I PIM-
II PIM-
III PIM-
IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
18 Kepala Bidang Cipta Karya 1 1 1 1 1
19 Kepala Seksi Perencanaan 1 1 1 1
20 Kepala Seksi Tata Bangunan dan Permukiman
1 1 1 1 1
21 Kepala Seksi Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan
1 1 1 1 1
22 Kepala Bidang Bina Konstruksi 1 1 1 1 1
23 Kepala Seksi Pengaturan 1 1 1 1 1
24 Kepala Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi
1 1 1 1
25 Kepala Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi
1 1 1 1 1
26 Kepala Bidang Tata Ruang 1 1 1 1 1
27 Kepala Seksi Pengembangan Keterpaduan Antar Kawasan
1 1 1 1 1
28 Kepala Seksi Pengembangan Keterpaduan Antar Sektor
1 1 1 1 1
29 Kepala Seksi Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur
1 1 1 1 1
30 Kepala Balai Pengujian Material Konstruksi
1 1 1 1 1
31 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 1 1 1 1 1
32 Kepala Seksi Bahan Bangunan dan Pengujian Tanah
0 1 1
33 Kepala Seksi Pengujian Air 1 1 1 1 1
34 Kepala Balai Informasi Infrastruktur Wilayah
1 1 1 1 1
35 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 1 1 1 1 1
36 Kepala Seksi Pengelolaan Jaringan Hidrologi
1 1 1 1 1
37 Kepala Seksi Data dan Hidromatika 1 1 1 1 1
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 13
NO NAMA JABATAN
STATUS JABATAN
KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR) GOLONGAN/
PANGKAT PENDIDIKAN PELATIHAN
STRUKTURAL JUMLAH
(3+4)
ISI KOSONG SD SLTP SLTA D2 D3 S1 S2 I II III IV PIM-
I PIM-
II PIM-
III PIM-
IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
38 Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok
1 1 1 1 1
39 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 1 1 1 1 1
40 Kepala Seksi Operasi Sungai, Embung dan Bendungan
1 1 1 1 1
41 Kepala Seksi Operasi Jaringan 0 1 1
42 Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Sumbawa
1 1 1 1 1
43 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 1 1 1 1 1
44 Kepala Seksi Operasi Sungai, Embung dan Bendungan
1 1 1 1 1
45 Kepala Seksi Operasi Jaringan 1 1 1 1 1
46 Kepala Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok
1 1 1 1 1
47 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 1 1 1 1 1
48 Kepala Seksi Pelaksana Pemeliharaan
1 1 1 1 1
49 Kasi Peralatan dan Bahan 1 1 1 1 1
50 Kepala Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Sumbawa
1 1 1 1 1
51 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 1 1 1 1 1
52 Kepala Seksi Pelaksana Pemeliharaan
1 1 1 1 1
53 Kepala Seksi Peralatan dan Bahan 1 1 1 1 1
54 Jabatan Fungsional 1 1 1 1
55 Pelaksana 465 2 16 310 19 104 14 18 329 104 14 465
Total 515 4 2 16 310 0 19 134 34 18 329 140 28 1 12 31 519
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2018
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 14
1.4. Permasalahan Utama dan Isu-isu Strategis
Tabel 1.2.
Keterkaitan Masalah dengan Isu Strategis
No. Unit Permasalahan Isu Strategis
1 Bidang Sumber Daya Air
1. Layanan jaringan irigasi belum optimal;
2. Layanan jaringan reklamasi rawa belum optimal;
3. Infrastruktur SDA banyak mengalami kerusakan karena bencana alam seperti banjir, tanah longsor, tsunami, dan gempa bumi;
4. Tata kelola Sistem Informasi Sumber Daya Air belum tertib;
5. Terbatasnya peluang - peluang investasi baru dalam upaya pengembangan infrastruktur bidang SDA.
Menurunnya kapasitas dan kualitas pelayanan sumberdaya air untuk memenuhi kebutuhan penyediaan air irigasi dan air baku.
2 Bidang Bina Marga
1. Pembebanan berlebih (overloading) pada ruas - ruas jalan tertentu;
2. Terbatasnya aksesibilitas bagi daerah potensial terpencil, karena belum sepenuhnya berfungsi untuk melayani mobilitas dan aksesibilitas masyarakat dalam mengembangkan potensi wilayah;
3. Masih banyaknya titik kemacetan lalulintas pada jaringan jalan tertentu;
4. Pembangunan prasarana jalan kurang selaras dengan amanat RTRW, yang meliputi pemantapan jaringan jalan arteri, kolektor dan lokal.
Kondisi Jaringan jalan masih belum optimal dalam mendukung pengembangan kawasan potensial dan pertumbuhan ekonomi wilayah.
3 Bidang Cipta Karya
1. Layanan penyediaan air bersih masih belum seluruhnya menjangkau kebutuhan masyarakat;
2. Penanganan sistem drainase masih bersifat parsial, sehingga belum dapat menyelesaikan permasalahan banjir dan genangan secara tuntas;
3. Pembangunan, Pemanfaatan dan pengendalian gedung belum tertib kurang mencerminkan bangunan gedung yang andal (keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan);
4. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau; Rencana Tata Bangunan & Lingkungan; & pengelolaan sanitasi belum optimal;
Kualitas dan kapasitas pelayanan air bersih belum menjangkau seluruh penduduk, serta belum tertatanya dengan baik lingkungan permukiman masyarakat.
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 15
No. Unit Permasalahan Isu Strategis
5. Keterlibatan swasta dan masyarakat dalam penanganan lingkungan permukiman masih terbatas;
6. Tata kelola persampahan dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan belum optimal.
4 Bidang Tata Ruang
1. Pentingnya menyelesaikan RTR Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana diamanatkan oleh RTRW Provinsi;
2. Melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang dengan melengkapi instrumen hukum sesuai amanat Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Perda Nomor 3 tahun 2010 tentang RTRW Provinsi NTB;
3. Meningkatkan kemampuan perencana dan pelaksana pengendalian pemanfaatan ruang, guna menjamin pelaksanaan RTR yang semakin berkualitas dan efektif;
4. Menyelenggarakan upaya - upaya sosialisasi yang lebih memadai guna meningkatkan dukungan masyarakat terhadap kegiatan penataan ruang, baik dalam perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang;
5. Menyelaraskan RTRW di daerah dalam rangka menjaga keserasian antardaerah dan antar tingkatan RTRW;
6. Pemberdayaan PPNS bidang Penataan Ruang dalam upaya peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang di lapangan.
Implementasi RTRW belum konsisten dengan tata ruang dan tata bangunan yang standar
5 Balai Pengujian Material KonStruksi
1. Semakin meningkatnya tuntutan kebutuhan jaminan mutu material konstruksi dan kualitas air;
2. Jasa layanan penyelenggaraan, pendampingan dan pengawasan mutu infrastruktur sesuai standar / baku mutu masih terbatas;
3. Masih banyak bangunan yang rusak / runtuh akibat kualitas bahan yang tidak sesuai standar dan syarat teknis bangunan.
Kulaitas bahan bangunan untuk konstruksi bangunan pemerintah maupun swasta masih ada yang belum sesuai standard / baku mutu yg dipersyaratkan
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 16
No. Unit Permasalahan Isu Strategis
6 Balai Jasa Konstruksi
1. Kemampuan Pemerintah untuk meningkatkan Kompetensi SDM Konstruksi yang memiliki standar nasional masih terbatas;
2. Proses sertifikasi yang masih kurang obyektif dan mahal, sehingga menyebabkan tenaga ahli dan tenaga trampil di bidang jasa konstruksi masih terbatas;
3. Penyediaan sarana dan prasarana untuk kebutuhan pelatihan berbasis kompetensi belum memadai;
4. Belum diterapkannya konsep green construction dalam penggunaan bahan bangunan yang tepat, efisien, dan ramah lingkungan;
5. Penerapan kualifikasi atau persyaratan dalam pendirian badan usaha jasa konstruksi kurang selektif.
Bangunan dan mutu konstruksi yang belum sesuai standar.
7 Sekretariat
1. Sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, implementasi dan evaluasi program dan kegiatan antar bidang / balai belum optimal;
2. Tata kelola administrasi keuangan, kepegawaian dan umum belum memenuhi standar kebutuhan;
3. Tata kelola arsip masih kurang tertib;
4. Tata kelola barang milik daerah /aset belum optimal.
Kualitas dan produktivitas kerja masih belum optimal
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2018
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 17
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2. 1. Visi dan Misi
Visi
Sesuai dengan visi dan misi RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 –
2018 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Nusa Tenggara Barat yang Beriman, Berbudaya,
Berdaya Saing dan Sejahtera”, maka visi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB sebagai
SKPD yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan
pembangunan dan pengelolaan infrastruktur dan utilitas wilayah di Provinsi NTB
adalah :
“Terwujudnya Ruang Hunian Ideal yang dilengkapi Jalan mantap, Air lestari, dan
Utilitas memadai (RUANG HIJAU) “
atau dengan ikon populer “NTB - RUANG HIJAU”
Makna dari visi tersebut adalah sebagai upaya menata dan mengelola sarana dan
prasarana pelayanan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan
perwujudan dari ketersediaan dan pelayanan infrastruktur berbasis Tata Ruang yang
aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Penjabaran maknanya meliputi :
1. Memberikan pelayanan semua infrastruktur ke-PU-an yang andal dan profesional.
2. Membangun dan menjaga kualitas fungsi dan kondisi prasarana sumber daya air
yang dapat memberikan pelayanan yang mendukung terwujudnya kemanfaatan
sumber daya air yang lestari dan berkelanjutan;
3. Menjamin tersedianya pelayanan jalan yang memenuhi fungsi serta struktur
kemantapan jalan sesuai standar pelayanan minimum.
4. Memberikan pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan
kontinuitas penyediaan air minum yang memenuhi standar baku mutu dan
kesehatan.
5. Memberikan pelayanan prasarana dan sarana sanitasi yang terpadu dan
menggunakan metode yang ramah lingkungan serta sesuai standar teknis;
6. Memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap bangunan gedung yang
memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan;
7. Memberikan pembinaan dan pengawasan Jasa konstruksi yang berdaya saing dan
mampu menyelenggarakan pekerjaan konstruksi yang profesional, efektif dan
efisien.
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 18
Misi
Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilaksanakan oleh Dinas
Pekerjaan Umum Provinsi NTB dalam kurun waktu 2013 – 2018 sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya adalah :
1. Mewujudkan pelaksanaan tugas bidang ke-PU-an yang profesional, efisien, efektif
dan akuntabel, transparan, aspiratif, demokratis serta berkelanjutan dengan
mengutamakan pelayanan kepada masyarakat
2. Melaksanakan percepatan penataan ruang kawasan strategis provinsi untuk
Mewujudkan keterpaduan pembangunan infrastruktur berkelanjutan
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur terpadu berbasis kawasan strategis
dalam pengembangan wilayah
4. Mewujudkan sarana dan prasarana SDA yang mantap dan berfungsi maksimal
serta mengurangi resiko daya rusak air.
5. Mempertahankan kondisi prasarana jalan yang mantap dan berfungsi maksimal
dalam melayani kebutuhan masyarakat
6. Melaksanakan pembangunan infrastruktur bidang permukiman dalam rangka
penanganan kawasan strategis serta pemenuhan sasaran MDG's dan SPM
7. Menyelenggarakan industri konstruksi yang kompetitif dengan menjamin adanya
keterpaduan pengelolaan sektor konstruksi, proses penyelenggaraan konstruksi
yang baik dan menjadikan pelaku sektor konstruksi tumbuh dan berkembang
8. Meningkatkan profesionalisme dan independensi pengawasan mutu infrastruktur
(Quality Assurance)
2. 2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi-misi Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Provinsi NTB guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam rangka mengatasi permasalahan pembangunan di Provinsi NTB
khususnya kesenjangan pembangunan antar wilayah dan antar sektor, maka secara
umum strategi dan kebijakan sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu
strategis yang akan dicapai yaitu dengan melaksanakan percepatan pembangunan
infrastruktur strategis.
Secara lebih terinci strategi dan kebijakan pembangunan Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB sebagaimana berikut :
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 19
Tabel 2.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tujuan
Sasaran Strategi Kebijakan
Misi 1
Mewujudkan pelaksanaan tugas bidang ke-PU-an yang profesional, efisien, efektif dan akuntabel, transparan, aspiratif, demokratis serta berkelanjutan dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat Melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
Pelayanan administrasi perkantoran yang lebih baik
Meningkatkan upaya pelayanan administrasi perkantoran
Melaksanakan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan arana aparatur
Meningkatnya penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
Peningkatan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
Meningkatkan upaya penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
Melaksanakan pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Meningkatnya hasil pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Pelaporan hasil capaian kinerja dan keuangan yang lebih baik.
Meningkatkan upaya pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Misi 2
Melaksanakan percepatan penataan ruang kawasan strategis provinsi untuk Mewujudkan keterpaduan pembangunan infrastruktur berkelanjutan Meningkatkan kualitas pelaksanaan Penataan Ruang Kws Strategis Provinsi yg mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur dasar & implementasi program pembangunan daerah
Tersedianya rencana tata ruang pada kawasan Strategis Provinsi
Pembuatan RTR pada kawasan Strategis Provinsi
Mempercepat penyelesaian peraturan perundang-undangan
Meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang & pengendalian pemanfaatan ruang
Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang & pengendalian pemanfaatan ruang , melalui dukungan SIPR & monitoring penataan ruang di daerah utk mengurangi terjadinya konflik pemanfaatan ruang antar sektor, antar wilayah & antar pemangku kepentingan
Peningkatan pemanfaatan ruang & pengendalian pemanfaatan ruang
Meningkatkan kualitas pelaksanaan pemanfaatan ruang, dan mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah dan implementasi program pembangunan daerah.
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 20
Tujuan
Sasaran Strategi Kebijakan
Meningkatkan efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang
Meningkatnya efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang melalui penetapan Peraturan Zonasi, Perijinan, pemberian insentif serta pengenaan sanksi
pengendalian pemanfaatan ruangmelalui penetapan Peraturan Zonasi, Perijinan, pemberian insentif serta pengenaan sanksi
Mengefektifkan pembinaan dan pengawasan teknis dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang
Misi 3
Mewujudkan pembangunan infrastruktur terpadu berbasis kawasan strategis dalam pengembangan
wilayah
Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang berfokus pada keterpaduan konektivitas kawasan
Tersedianya rencana keterpaduan infrastruktur pada kawasan strategis dan konektivitas wilayah
Koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kawasan melalui keterpaduan infrastruktur kawasan strategis
Sinergi kegiatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar kawasan dalam pengembangan wilayah
Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur antar sektor
Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran infrastruktur antar sektor
Koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kawasan melalui keterpaduan program kegiatan antar sektor pada kawasan strategis
Sinkronisasi program kegiatan antar sektor (multi tahun, multi dana, multi stakeholders)
Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dalam pengembangan wilayah
Meningkatnya keterpaduan infrastruktur berbasis pengembangan wilayah
Penyusunan keterpaduan infrastruktur berbasis pengembangan kawasan strategis
Sinergi kegiatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah
Misi 4
Mewujudkan sarana dan prasarana SDA yang mantap dan berfungsi maksimal serta mengurangi resiko daya rusak air. Meningkatkan keandalan sistem jaringan irigasi dan rawa
Meningkatnya layanan jaringan irigasi dan rawa,
Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi
Melaksanakan rehabilitasi pada areal irigasi berfungsi yang mengalami kerusakan, dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan
meningkatkan ketahanan air yang dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya air
Meningkatnya ketersediaan air baku
Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku
Melaksanakan penambahan penyediaan air baku melalui pendayagunaan Sumber daya air
Meningkatkan keandalan sistem jaringan infrastruktur sumber daya air
Meningkatnya kualitas pengendalian banjir
Pengendalian daya rusak air untuk menanggulangi dan memulihkan kualitas sungai yang
Melaksanakan penanggulangan banjir melalui Pengendalian daya rusak air
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 21
Tujuan
Sasaran Strategi Kebijakan
disebabkan oleh daya rusak air
Meningkatkan keandalan sistem informasi SDA
Meningkatkan ketersediaan dan layanan informasi SDA
Pendayagunaan SISDA untuk mendukung perencanaan pembangunan sarana dan prasarana SDA
Meningkatkan kualitas perencanaan sarana dan prasarana yang mantap melalui pendayagunaan informasi SDA
Misi 5
Mempertahankan kondisi prasarana jalan yang mantap dan berfungsi maksimal dalam melayani kebutuhan masyarakat Meningkatkan Sistem jaringan infrastruktur jalan, sesuai dengan kapasitas, standard geometrik dan kelas jalan
Meningkatnya penyelenggaraan jalan Nasional dan provinsi dalam kondisi mantap
Penyelenggaraan jalan Nasional dan provinsi dalam kondisi mantap
Mempertahankan kinerja pelayanan prasarana jalan yang telah terbangun
Misi 6
Melaksanakan pembangunan infrastruktur bidang permukiman dalam rangka penanganan kawasan strategis serta pemenuhan sasaran MDG's dan SPM Meningkatkan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik (air minum, air limbah, drainase, persampahan, jalan lingkungan, dan penataan bangunan dan lingkungan).
Meningkatnya ketersediaan infrastruktur (air minum, yang memadai baik kuantitas dan kualitas
peningkatan ketersediaan infrastruktur air minum
Meningkatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran pembangunan air minum.
Meningkatnya ketersediaan infrastruktur air limbah, yang memadai baik kuantitas dan kualitas
Peningkatan ketersediaan infrastruktur air limbah
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan air limbah
Meningkatnya ketersediaan infrastruktur persampahan, yang memadai baik kuantitas dan kualitas
Peningkatan ketersediaan infrastruktur persampahan
Meningkatkan peranserta seluruh stakeholders dalam upaya mencapai
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan perkotaan
Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan perkotaan
Meningkatkan peranserta seluruh stakeholders dalam upaya mendukung aksebilitas pembangunan kawasan perkotaan
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan perdesaan
Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan perdesaan
Meningkatkan peranserta seluruh stakeholders dalam upaya mendukung aksebilitas pembangunan kawasan perkotaan
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 22
Tujuan
Sasaran Strategi Kebijakan
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas Kawasan cepat tumbuh
Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas Kawasan cepat tumbuh
Meningkatkan peranserta seluruh stakeholders dalam upaya mendukung aksebilitas pembangunan kawasan cepat tumbuh
Berkurangnya jumlah titik genangan air akibat kurang optimalnya drainase di wilayah perkotaan
Pengurangan jumlah titik genangan air akibat kurang optimalnya drainase
Meningkatkan peranserta seluruh stakeholders dalam upaya mengurangi titik genangan air
Meningkatkan kualitas akhlak dan budipekerti
Terbangunnya Islamic Center sebagai pusat peradaban Islam
Fasilitasi, edukasi dan revitalisasi sarana dan prasarana Islamic Center
Pembangunan sarana prasarana ibadah, aktivitas keagamaan dan pemberdayaan sosial ekonomi ummat
Meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana permukiman bagi terwujudnya komunitas yang sehat,
Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman yang padat dan kumuh
Peningkatan kualitas lingkungan permukiman yang padat dan kumuh
Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman melalui fasilitasi penyediaan prasarana, sarana dasar permukiman, yang memadai dan terpadu dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat pada lingkungan permukiman bagi terwujudnya komunitas yang sehat
Pemberdayaan masyarakat pada lingkungan permukiman
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka mewujudkan komunitas yang sehat
Meningkatkan kualitas perumahan dan ling-kungan permukiman yang layak huni dan produktif
Meningkatnya kualitas perumahan dan lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif
Peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman
Peningkatan pemenuhan kebutuhan Rumah Layak Huni (RLH) yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) serta kepastian bermukim bagi masyarakat
Misi 7
Menyelenggarakan industri konstruksi yang kompetitif dengan menjamin adanya keterpaduan pengelolaan sektor konstruksi, proses penyelenggaraan konstruksi yang baik dan menjadikan pelaku sektor konstruksi tumbuh dan berkembang Mewujudkan ketertiban penyelenggaraan konstruksi yang berkelanjutan.
Meningkaatnya pencapaian pelaku, proses, dan produk konstruksi yg berkualitas.
Peningkatan pencapaian pelaku, proses, dan produk konstruksi yg berkualitas
Meningkatkan turbinwas usaha konstruksi daerah yang kompetitif, profesional dan berdaya
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 23
Tujuan
Sasaran Strategi Kebijakan
Misi 8
Meningkatkan profesionalisme dan independensi pengawasan mutu infrastruktur (Quality Assurance) Memberikan pelayanan jasa laboratorium kualitas air dan mekanika tanah dan bahan bangunan.
Meningkatnya pencapaian perolehan hasil uji/Sertifikat hasil uji dalam rangka pelayanan yang memenuhi Standard/Baku mutu
Pemberian pelayanan jasa labotrartorium kualitas air dan mekanika tanah dan bahan bangunan yang memenuhi Standard/Baku mutu.
Meningkatkan pelayanan jasa laboratorium kualitas air dan mekanika tanah dan bahan bangunan yang memenuhi Standard/Baku mutu.
2. 3. Rencana Kerja Tahunan
Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk
mendapatkan hasil sesuai dengan yang direncanakan sedangkan kegiatan merupakan
penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran
kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Kegiatan
juga merupakan aspek operasional nyata dari suatu rencana kinerja yang berturut-
turut diarahkan untuk mencapai sasaran. Secara umum program yang ada di Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB pada tahun 2018 ini terdiri dari 23
program dan 76 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 2.2.
Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2018
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Terwujudnya Peningkatan Sarana, Prasarana Aparatur
(a). Jumlah kendaraan roda 4 dan roda 2 yang diadakan
11 Unit
(b). Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/ berkala
2 Unit
(c). Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala
54 Unit
(d). Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat
4 Unit
2 Terwujudnya Rencana Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah yang Berkualitas
(a). Prosentase panjang jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap
83.65 %
(b). Panjang jembatan provinsi yang dibangun 423.00 m
(c). Jumlah dokumen monitoring jalan dan jembatan yang dihasilkan
1.00 Dokumen
(d). Jumlah dokumen perencanaan teknis jalan dan jembatan yang dihasilkan 2.00
Dokumen
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 24
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
(e). Prosentase panjang jaringan jalan provinsi yang direhabilitasi
39,40 %
(f). Prosentase panjang jaringan jalan provinsi yang dipelihara rutin
10.39 %
(g). Jumlah database jalan provinsi yang disusun 1.00
Dokumen
(h). Jumlah database jembatan yang disusun 1.00
Dokumen
(i). Jumlah alat berat yang dipelihara / direhabilitasi
60.00 %
3 Meningkatnya Layanan Jaringan Irigasi dan Rawa
(a). Jumlah dokumen perencanaan rehabilitasi jaringan irigasi yang dihasilkan
2.00 Dokumen
(b). Jumlah areal irigasi pada jaringan irigasi yang dibangun
140.00 Ha
(c). Jumlah dokumen kegiatan peningkatan pengelolaan jaringan irigasi yang dihasilkan 1.00
Dokumen
(d). Luas OP saluran irigasi yang dipelihara rutin 7,571 Ha
4 Meningkatnya Pelayanan terhadap Kebutuhan Air Baku bagi Masyarakat
(a). Jumlah pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya yang dilaksanakan (areal irigasi)
290.00 Ha
(b). Jumlah embung & bangunan penampung air lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (areal irigasi)
766.00 Ha
5 Meningkatnya Kualitas Pengendalian Banjir
(a). Jumlah pembangunan bangunan pengendalian banjir yang dilaksanakan
1.54 %
(b). Jumlah bantaran dan tanggul sungai yang direhabilitasi
8,45 %
6 Terwujudnya Lingkungan Permukiman yang Aman, Nyaman dan Produktif melalui Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Air Minum dan Air Limbah yang Memadai
(a). Prosentase cakupan pelayanan air minum perkotaan yang dicapai
87.56 %
(b). Prosentase cakupan pelayanan air minum perdesaan yang dicapai
81.87 %
(c). Jumlah lokasi saluran drainase yang dibangun
42.00 Lokasi
(d). Jumlah dokumen perencanaan penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dihasilkan
2.00 Dokumen
7 Meningkatnya Kualitas Ahlak dan
Budi Pekerti (a). Jumlah fasilitas umum / sarana perkantoran
dan rumah sakit yang direhabilitasi (Akibat gempa)
18.00 Unit
8 Meningkatnya Pencapaian Pelaku,
Proses dan Produk Konstruksi yang Berkualitas
(a). Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan Perundang - Undangan Jasa Konstruksi yang diselenggarakan
1.00 Dokumen
9 Meningkatnya Arus Informasi dan Rujukan Teknis Teknologi Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum
(a). Prosentase Kegiatan Forum Jasa Konstruksi yang diselenggarakan
35.00 %
(b). Prosentase tukang yang memiliki kompetensi di bidang jasa konstruksi yang dihasilkan
75.00 %
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 25
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
10 Terwujudnya Keterpaduan Infrastruktur Wilayah
(a). Prosentase keterpaduan infrastruktur antar kawasan yang dilaksanakan 15.00 %
(b). Prosentase keterpaduan infrastruktur antar sektor yang dilaksanakan 15.00 %
(c). Prosentase keterpaduan infrastruktur wilayah yang dilaksanakan 10.00 %
11 Terwujudnya Informasi Infrastruktur Wilayah
(a). Jumlah dokumen data dan informasi Bina Marga yang dihasilkan
1.00 Dokumen
(b). Jumlah dokumen data dan informasi Cipta Karya yang dihasilkan
1.00 Dokumen
(c). Jumlah dokumen data dan informasi Sumber Daya Air yang dihasilkan
1.00 Dokumen
12 Meningkatnya Pencapaian Perolehan Hasil Uji / Sertifikat Hasil Uji Dalam Rangka Pelayanan yang Memenuhi Standar
(a). Jenis dokumen pengujian tanah dan bahan bangunan yang dihasilkan 55.00 Jenis
(b). Jenis dokumen pengujian kualitas air yang dihasilkan
55.00 Jenis
13 Meningkatnya Kualitas
Pengaturan Pembangunan Infrastruktur Dasar & Implementasi Program Pembangunan Daerah pada Kawasan Strategis Provinsi
(a). Jumlah dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi yang dihasilkan
2.00 Dokumen
14 Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Ruang & Pengendalian Pemanfaatan Ruang melalui Dukungan SIPR & Monitoring Penataan Ruang di Daerah
(a). Jumlah dokumen database pemanfaatan ruang yang dihasilkan
1.00 Dokumen
(b). Jumlah dokumen peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang yang dilaksanakan
1.00 Dokumen
15 Meningkatnya Efektifitas Pengendalian Pemanfaatan Ruang melalui Penetapan Peraturan Zonasi, Perijinan, Pemberian Insentif serta Pengenaan Sanksi
(a). Prosentase pengawasan pemanfaatan ruang yang dilaksanakan (penurunan pelanggaran) 12.91 %
(b). Jumlah dokumen pemberdayaan PPNS bidang Penataan Ruang yang dilaksanakan 1.00
Dokumen
Untuk mencapai target sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator
Kinerja Kunci (IKK) dilakukan melalui program dan kegiatan yang dijabarkan dalam
perjanjian kinerja pada tabel 2.3 berikut ini.
2. 4. Perjanjian Kinerja
Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar
sasaran tersebut dapat tercapai, yang mencakup kebijakan, program dan kegiatan. Perjanjian
kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan Gubernur NTB sebagai pemberi
amanah kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB sebagai
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 26
penerima amanah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan
indikator kinerja.
Tabel 2.3.
Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Terwujudnya Peningkatan Sarana, Prasarana Aparatur
(a). Jumlah kendaraan roda 4 dan roda 2 yang diadakan
11 Unit
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
(b). Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/ berkala
2 Unit
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
(c). Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala
54 Unit
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
(d). Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat
4 Unit
Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor
2 Terwujudnya Rencana Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah yang Berkualitas
(a). Prosentase panjang jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap
83.65 % Pembangunan Jalan
(b). Panjang jembatan provinsi yang dibangun
423.00 m Pembangunan Jembatan
(c). Jumlah dokumen monitoring jalan dan jembatan yang dihasilkan
1.00 Dokumen
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
(d). Jumlah dokumen perencanaan teknis jalan dan jembatan yang dihasilkan
2.00 Dokumen
Perencanaan Pembangunan Jembatan
(e). Prosentase panjang jaringan jalan provinsi yang direhabilitasi
39,40 % Rehabilitasi Jalan
(f). Prosentase panjang jaringan jalan provinsi yang dipelihara rutin
10.39 % Pemeliharaan Rutin Jalan
(g). Jumlah database jalan provinsi yang disusun 1.00
Dokumen
Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan
(h). Jumlah database jembatan yang disusun 1.00
Dokumen
Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jembatan
(i). Prosentase alat berat yang dipelihara / direhabilitasi
60.00 % Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat Berat
3 Meningkatnya Layanan Jaringan Irigasi dan Rawa
(a). Jumlah dokumen perencanaan rehabilitasi jaringan irigasi yang dihasilkan
2.00 Dokumen
Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi
(b). Jumlah areal irigasi pada jaringan irigasi yang dibangun
140.00 Ha Pembangunan Jaringan Irigasi
(c). Jumlah dokumen kegiatan peningkatan pengelolaan jaringan irigasi yang dihasilkan
1.00 Dokumen
Peningkatan Pengelolaan Jaringan Irigasi
(d). Luas OP saluran irigasi yang dipelihara rutin 7,571 Ha
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 27
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5)
4 Meningkatnya Pelayanan terhadap Kebutuhan Air Baku bagi Masyarakat
(a). Jumlah pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya yang dilaksanakan (areal irigasi)
290.00 Ha
Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya
(b). Jumlah embung & bangunan penampung air lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (areal irigasi)
766.00 Ha
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung; dan Bangunan Penampung Air Lainnya
5 Meningkatnya Kualitas Pengendalian Banjir
(a). Jumlah pembangunan bangunan pengendalian banjir yang dilaksanakan
1.54 %
Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai
(b). Jumlah bantaran dan tanggul sungai yang direhabilitasi
8,45 % Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai
6 Terwujudnya Lingkungan Permukiman yang Aman, Nyaman dan Produktif melalui Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Air Minum dan Air Limbah yang Memadai
(a). Prosentase cakupan pelayanan air minum perkotaan yang dicapai
87.56 % Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
(b). Prosentase cakupan pelayanan air minum perdesaan yang dicapai
81.87 %
(c). Jumlah lokasi saluran drainase yang dibangun
42.00 Lokasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah
(d). Jumlah dokumen perencanaan penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dihasilkan
2.00 Dokumen
Perencanaan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
7 Meningkatnya Kualitas Ahlak dan Budi Pekerti
(a). Jumlah fasilitas umum / sarana perkantoran dan rumah sakit yang direhabilitasi (Akibat gempa)
18.00 Unit
Pembangunan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial
8 Meningkatnya Pencapaian Pelaku, Proses dan Produk Konstruksi yang Berkualitas
(a). Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan Perundang - Undangan Jasa Konstruksi yang diselenggarakan
1.00 Dokumen
Sosialisasi dan Desiminasi Peraturan Perundang - Undangan Jasa Konstruksi dan Peraturan Lainnya
9 Meningkatnya Arus Informasi dan Rujukan Teknis Teknologi Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum
(a). Prosentase Kegiatan Forum Jasa Konstruksi yang diselenggarakan
35.00 % Forum jasa konstruksi daerah (FJKD)
(b). Prosentase tukang yang memiliki kompetensi di bidang jasa konstruksi yang dihasilkan
75.00 %
Pelatihan Uji Kompetensi dan Keberhasilan Konstruksi
10 Terwujudnya Keterpaduan Infrastruktur Wilayah
(a). Prosentase keterpaduan infrastruktur antar kawasan yang dilaksanakan
15.00 %
Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Antar Kawasan
(b). Prosentase keterpaduan infrastruktur antar sektor yang dilaksanakan
15.00 %
Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Antar Sektor
(c). Prosentase keterpaduan infrastruktur wilayah yang dilaksanakan
10.00 % Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 28
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5)
11 Terwujudnya Informasi Infrastruktur Wilayah
(a). Jumlah dokumen data dan informasi Bina Marga yang dihasilkan
1.00 Dokumen
Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi Bina Marga
(b). Jumlah dokumen data dan informasi Cipta Karya yang dihasilkan
1.00 Dokumen
Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi Cipta Karya
(c). Jumlah dokumen data dan informasi Sumber Daya Air yang dihasilkan
1.00 Dokumen
Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Air
12 Meningkatnya Pencapaian Perolehan Hasil Uji / Sertifikat Hasil Uji Dalam Rangka Pelayanan yang Memenuhi Standar
(a). Jenis dokumen pengujian tanah dan bahan bangunan yang dihasilkan
55.00 Jenis Pengujian bahan bangunan
(b). Jenis dokumen pengujian kualitas air yang dihasilkan
55.00 Jenis Pengujian bahan bangunan
13 Meningkatnya Kualitas
Pengaturan Pembangunan Infrastruktur Dasar & Implementasi Program Pembangunan Daerah pada Kawasan Strategis Provinsi
(a). Jumlah dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi yang dihasilkan
2.00 Dokumen
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
14 Meningkatnya Kualitas
Pemanfaatan Ruang & Pengendalian Pemanfaatan Ruang melalui Dukungan SIPR & Monitoring Penataan Ruang di Daerah
(a). Jumlah dokumen database pemanfaatan ruang yang dihasilkan
1.00 Dokumen
Survey dan Pemetaan
(b). Jumlah dokumen peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang yang dilaksanakan
1.00 Dokumen
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang
15 Meningkatnya Efektifitas Pengendalian Pemanfaatan Ruang melalui Penetapan Peraturan Zonasi, Perijinan, Pemberian Insentif serta Pengenaan Sanksi
(a). Prosentase pengawasan pemanfaatan ruang yang dilaksanakan (penurunan pelanggaran)
12.91 %
Pengawasan pemanfaatan ruang
(b). Jumlah dokumen pemberdayaan PPNS bidang Penataan Ruang yang dilaksanakan
1.00 Dokumen
Pemberdayaan PPNS penataan ruang
Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 telah disusun Dokumen
Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA/DPPA), yang
telah disusun melalui serangkaian tahapan perencanaan sesuai dengan aturan-aturan yang
telah ditetapkan. Setiap program dan kegiatan didukung oleh pendanaan APBD. Rincian
untuk program prioritas yang telah dijabarkan dalam DPA/DPPA Perangkat Daerah. Alokasi
anggaran sebagai berikut :
No. Program
Anggaran
Keterangan
1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rp 4,880,100,750
Sumber Dana : APBD. Mendukung Sasaran Strategis no. 1, Indikator Kinerja point (a), (b), (c), dan (d), serta indikator kinerja RPJMD.
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 29
No. Program
Anggaran
Keterangan
2
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Rp 147,209,752,500
Sumber Dana : APBD. Mendukung Sasaran Strategis no. 2, Indikator Kinerja point (a), (b), (c), dan (d), serta indikator kinerja RPJMD.
3 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Rp 198,395,281,500
Sumber Dana : APBD. Mendukung Sasaran Strategis no. 2, Indikator Kinerja point (e), dan (f), serta indikator kinerja RPJMD.
4 Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan
Rp 250,000,000
Sumber Dana : APBD. Mendukung Sasaran Strategis no. 2, Indikator Kinerja point (g) dan (h), serta indikator kinerja RPJMD.
5 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat - Alat Berat
Rp 177,107,837
Sumber Dana : APBD. Mendukung Sasaran Strategis no. 2, Indikator Kinerja point (i), serta indikator kinerja RPJMD.
6
Program Pengembangan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Rp 19,175,567,244
Sumber Dana : APBD. Mendukung Sasaran Strategis no. 3, Indikator Kinerja point (a), (b), (c) dan (d), serta indikator kinerja RPJMD.
7
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air Lainnya
Rp 19,362,412,800
Sumber Dana : APBD. Mendukung Sasaran Strategis no. 4, Indikator Kinerja point (a) dan (b), serta mendukung indikator kinerja RPJMD.
8 Program Pengendalian Banjir
Rp 12,289,300,000
Sumber Dana : APBD. Mendukung Sasaran Strategis no. 5, Indikator Kinerja point (a), dan (b), serta indikator kinerja RPJMD.
9 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Rp 20,120,425,000
Sumber Dana : APBD. Mendukung Sasaran Strategis no. 6, Indikator Kinerja point (a), (b), (c) dan (d), serta indikator kinerja RPJMD.
10 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum
Rp 10,000,000,000
Sumber Dana : APBD. Mendukung Sasaran Strategis no. 7, Indikator Kinerja point (a), serta indikator kinerja RPJMD.
11 Program Pengaturan Jasa Konstruksi
Rp 40,500,000
Sumber Dana : APBD. Mendukung Sasaran Strategis no. 8, Indikator Kinerja point (a), serta indikator kinerja RPJMD.
12 Program Pengawasan Jasa Konstruksi
Rp 629,555,500
Sumber Dana : APBD. Mendukung Sasaran Strategis no. 9, Indikator Kinerja point (a) dan (b), serta indikator kinerja RPJMD.
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 30
No. Program
Anggaran
Keterangan
13 Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Antar Kawasan
Rp 85,114,700
Sumber Dana : APBD. Mendukung Sasaran Strategis no. 10, Indikator Kinerja point (a), serta indikator kinerja RPJMD.
14 Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Antar Sektor
Rp 78,332,400
Sumber Dana : APBD. Mendukung Sasaran Strategis no. 10, Indikator Kinerja point (b), serta indikator kinerja RPJMD.
15 Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah
Rp 600,509,350
Sumber Dana : APBD. Mendukung Sasaran Strategis no. 10, Indikator Kinerja point (c). Serta Sasaran Strategis no. 11, Indikator Kinerja point (a), (b) dan (c), serta indikator kinerja RPJMD.
16 Program Pengembangan Pelayanan Jasa Pengujian
Rp 340,100,000
Sumber Dana : APBD. Mendukung Sasaran Strategis no. 12, Indikator Kinerja point (a) dan (b), serta indikator kinerja RPJMD.
17 Program Perencanaan Tata Ruang
Rp 249,084,500
Sumber Dana : APBD. Mendukung Sasaran Strategis no. 13, Indikator Kinerja point (a), serta mendukung indikator kinerja RPJMD.
18 Program Pemanfaatan Ruang
Rp 196,590,800
Sumber Dana : APBD. Mendukung Sasaran Strategis no. 14, Indikator Kinerja point (a) dan (b), serta mendukung indikator kinerja RPJMD.
19 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Rp 79,494,652
Sumber Dana : APBD. Mendukung Sasaran Strategis no. 15, Indikator Kinerja point (a), dan (b), serta mendukung indikator kinerja RPJMD.
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 31
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2018
Evaluasi kinerja dilakukan dengan cara menghitung pengukuran kinerja dari pelaksanaan program, kegiatan dan
kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam pengukuran evaluasi kinerja, selain dari aspek keuangan juga dikaji melalui aspek
ekonomis, efisiensi dan efektifitas.
Hasil evaluasi kinerja yang diperoleh dengan cara meghitung pengukuran kinerja dari pelaksanaan kegiatan,
program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk memudahkan pemantauan kinerja Perangkat Daerah dibantu
dengan table skala nilai yang ditunjukan dengan notasi warna sebagai berikut :
Tabel 3.1.
Skala Nilai Peringkat Kinerja
No. Interval Nilai Realisasi
Kinerja
Kriteria Penilaian
Realisasi Kinerja
Kode
1. 91 < 100 Sangat Tinggi
2. 76 < 90 Tinggi
3. 66 < 75 Sedang
4. 51 < 65 Rendah
5. < 50 Sangat Rendah
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 32
Hasil Pengukuran capaian kinerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB pada sasaran
strategis kinerja pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang, dilakukan dengan analisis indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran
strategis serta realisasinya dirinci sebagai berikut :
Tabel 3.2.
Pengukuran Capaian Kinerja
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB Tahun 2018
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan
Capaian 2018 Target Akhir
Rentra 2018
Capaian 2018 Thd
Akhir Renstra
(%) 2014 2015 2016 2017 Target Capaian %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (10)
1 Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah Kendaraan roda4 dan roda2 yang diadakan Unit 0,00 0,00 24,00 11,00 11.00 10,00 110,00 11.00 110,00
Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala
Unit 2,00 2,00 2,00 2,00 2.00 2,00 100,00 2.00 100,00
Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara rutin/berkala
Unit 63,00 66,00 66,00 63,00 54.00 54,00 100,00 54.00 100,00
Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi kondisi rusak sedang/berat
Unit 3,00 1,00 7,00 2,00 4.00 5,00 125,00 4.00 125,00
2 Terwujudnya Rencana Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah yang Berkualitas melalui Peningkatan Layanan Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap
Prosentase panjang jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap % 68,99 72,37 72,10 77,16 83.65 83,65 100,00 83.65 100,00
Panjang jembatan provinsi yang dibangun
m 56,89 155,67 112,39 402,00 423.00 697,00 164,77 423.00 164,77
Jumlah dokumen perencanaan teknis jalan dan jembatan yang dihasilkan
Dokumen 1,00 5,00 4,00 2,00 2.00 2,00 100,00 2.00 100,00
Jumlah dokumen monitoring jalan dan jembatan yang dihasilkan
Dokumen 6,00 6,00 6,00 6,00 1.00 1,00 100,00 1.00 100,00
Prosentase panjang jaringan jalan provinsi yang direhabilitasi
% 10,78 30,78 21,42 60,00 39,40 35,14 112,12 39,40 112,12
Prosentase panjang jaringan jalan provinsi yang dipelihara rutin
% 56,72 63,25 34,35 50,00 10.39 10.88 95,50 10.39 95,50
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 33
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan
Capaian 2018 Target Akhir
Rentra 2018
Capaian 2018 Thd
Akhir Renstra
(%) 2014 2015 2016 2017 Target Capaian %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (10)
Jumlah database jalan provinsi yang disusun
Dokumen 1,00 1,00 1,00 1,00 1.00 1,00 100,00 1.00 100,00
Jumlah database jembatan yang disusun
Dokumen 1,00 1,00 1,00 1,00 1.00 1,00 100,00 1.00 100,00
Jumlah alat berat yang dipelihara / direhabilitasi
% 40,00 55,00 75,00 70,83 60.00 70,83 118,05 60.00 118,05
3 Meningkatnya Layanan Jaringan Irigasi dan Rawa
Jumlah dokumen perencanaan rehabilitasi jaringan irigasi yang dihasilkan
Dokumen 33,00 15,00 4,00 2,00 2.00 2,00 100,00 2.00 100,00
Jumlah areal irigasi pada jaringan irigasi yang dibangun
Ha 1450,0 1,200,0 300,00 527,44 140.00 145,00 103,57 140.00 103,57
Jumlah dokumen kegiatan peningkatan pengelolaan jaringan irigasi yang dihasilkan
Dokumen 4,00 4,00 4,00 6,00 1.00 1,00 100,00 1.00 100,00
Luas areal irigasi, O&P saluran irigasi yang dipelihara rutin
Ha 15.189 36.322 8.797,3 5.253,6 7,571.0 4.631,5 61,17 7,571.0 61,17
4 Meningkatnya Pelayanan terhadap Kebutuhan Air Baku bagi Masyarakat
Jumlah pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya yang dilaksanakan (Areal Irigasi)
Ha 1,200 989,78 1.499,5 1.340,3 290.00 160,00 55,17 290.00 55,17
Jumlah embung & bangunan yang dipelihara/direhabilitasi (areal Irigasi)
Ha 1.123,4 6.840,0 1.238,9 3.262,5 766.00 845,9 110,45 766.00 110,45
5 Meningkatnya Kualitas Pengendalian Banjir
Jumlah pembangunan bangunan pengendalian banjir yang dilaksanakan
% 0,00 1,45 2,50 % 15,41 1.54 1,15 74,67 1.54 74,67
Jumlah bantaran dan tanggul sungai yang direhabilitasi
% 2,34 1,67 2,94 % 7,30 8,45 7,93 93,83 8,45 93,83
6 Terwujudnya Lingkungan Permukiman yang Aman, Nyaman dan Produktif melalui Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Air Minum dan Air Limbah yang Memadai
Prosentase cakupan pelayanan air minum perkotaan yang dicapai
% 82,09 83,25 89,95 90,65 87,56 92,66 105,82 87,56 105,82
Prosentase cakupan pelayanan air minum perdesaan yang dicapai
% 74,80 75,57 78,47 80,45 81,87 82,49 100,76 81,87 100,76
Jumlah lokasi saluran drainase yang dibangun
Lokasi 27,00 34,00 30,00 86,00 42,00 58,00 138,09 42,00 138,09
Jumlah dokumen perencanaan penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dihasilkan
Dokumen 7,00 9,00 4,00 8,00 2,00 2,00 100,00 2,00 100,00
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 34
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan
Capaian 2018 Target Akhir
Rentra 2018
Capaian 2018 Thd
Akhir Renstra
(%) 2014 2015 2016 2017 Target Capaian %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (10)
7 Meningkatkan Kualitas Ahlak dan Budi Pekerti
Jumlah fasilitas umum/sarana IC, perkantoran dan rumah sakit yang direhabilitasi (Akibat gempa)
Unit 1,00 2,00 5,00 1,00 18,00 20,00 111,11 18,00 111,11
8 Meningkatnya Pencapaian Perolehan Hasil Uji/Sertifikat Hasil Uji dalam Rangka Pelayanan yg Memenuhi Standar
Jenis dokumen pengujian tanah dan bahan bangunan yang dihasilkan
Jenis 55,00 55,00 57,00 28,00 55,00 68,00 123,64 55,00 123,64
Jenis dokumen pengujian kualitas air yang dihasilkan
Jenis 55,00 55,00 50,00 30,00 55,00 58,00 105,45 55,00 105,45
9 Meningkatnya Pencapaian Pelaku, Proses dan Produk Konstruksi yang Berkualitas
Jumlah Dokumen kegiatan sosialisasi peraturan Perundang - Undangan Jasa Konstruksi yang diselenggarakan
Dokumen 1,00 1,00 1,00 1,00 1.00 1,00 100,00 1.00 100,00
10 Meningkatnya Arus Informasi dan Rujukan Teknis Teknologi Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum
Prosentase kegiatan forum Jasa Konstruksi yang diselenggarakan
% 20,00 20,00 35,00 35,00 35,00 25,00 71,43 35,00 71,43
Prosentase tukang yang memiliki kompetensi di bidang jasa konstruksi yang dihasilkan
% 50,00 50,00 75,00 75,00 75,00 75,00 100,00 75,00 100,00
11 Terwujudnya Keterpaduan Infrastruktur Wilayah
Prosentase keterpaduan infrastruktur antar kawasan yang dilaksanakan
% 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 10,00 66,66 15,00 66,66
Prosentase keterpaduan infrastruktur antar sektor yang dilaksanakan
% 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 10,00 66,66 15,00 66,66
Prosentase keterpaduan infrastruktur wilayah yang dilaksanakan
% 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 8,00 80,00 10,00 80,00
12 Terwujudnya Informasi Infrastruktur Wilayah
Jumlah dokumen data dan informasi Bina Marga yang dihasilkan
Dokumen 0,00 0,00 0,00 1,00 1.00 1,00 100,00 1.00 100,00
Jumlah dokumen data dan informasi Cipta Karya yang dihasilkan
Dokumen 0,00 0,00 0,00 1,00 1.00 1,00 100,00 1.00 100,00
Jumlah dokumen data dan informasi Sumber Daya Air yang dihasilkan
Dokumen 0,00 0,00 0,00 1,00 1.00 1,00 100,00 1.00 100,00
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 35
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan
Capaian 2018 Target Akhir
Rentra 2018
Capaian 2018 Thd
Akhir Renstra
(%) 2014 2015 2016 2017 Target Capaian %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (10)
13 Meningkatnya Kualitas Pengaturan Pembangunan Infrastruktur Dasar & Implementasi Program Pembangunan Daerah pada Kawasan Strategis Provinsi
Jumlah dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi yang dihasilkan
Dokumen 3,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 100,00 2,00 100,00
14 Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Ruang & Pengendalian Pemanfaatan Ruang melalui Dukungan SIPR & Monitoring Penataan Ruang di Daerah
Jumlah dokumen database pemanfaatan ruang yang dihasilkan
Dokumen 1,00 1,00 1,00 1,00 1.00 1,00 100,00 1.00 100,00
Jumlah dokumen peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang yang dilaksanakan
Dokumen 1,00 1,00 1,00 1,00 1.00 1,00 100,00 1.00 100,00
15 Meningkatnya Efektifitas Pengendalian Pemanfaatan Ruang melalui Penetapan Peraturan Zonasi, Perijinan, Pemberian Insentif serta Pengenaan Sanksi
Prosentase pengawasan pemanfaatan ruang yang dilaksanakan (penurunan pelanggaran)
% 5,00 7,00 10,00 15,00 12,91 10,00 77,46 12,91 77,46
Jumlah dokumen pemberdayaan PPNS bidang Penataan Ruang yang dilaksanakan
Dokumen 1,00 1,00 1,00 1,00 1.00 1.00 100.00 1.00 100.00
16 Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Lingkungan Permukiman yang Layak Huni dan Produktif
Jumlah rumah layak huni yang dibangun bagi masyarakat kurang mampu
Unit 1.000 800 1.008
TERBENTUK OPD BARU
(DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN)
Panjang jalan lingkungan yang dibangun
m’ 19.950 24.300 20.576
Panjang saluran drainase lingkungan yang dibangun
m’ 1.130 1.300 1.436
Jumlah dokumen monitoring perumahan yg dihasilkan
Dokumen 10,00 10,00 10,00
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan yg dihasilkan
Dokumen 10,00 10,00 10,00
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2018
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 36
3.2. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2018
Berdasarkan tabel 3.2, hasil pengukuran Kinerja Pemerintah pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB tahun 2018, terdapat 15 (lima
belas) sasaran strategis, secara rinci capaian dapat dijabarkan sebagai berikut :
1. Sasaran Strategis 2. Terwujudnya Rencana Pembangunan Infrastruktur dan
Konektivitas Antar Wilayah yang Berkualitas melalui Peningkatan Layanan Jalan
Provinsi dalam Kondisi Mantap.
Panjang Jalan keseluruhan yang ada di Provinsi NTB sebesar 8.026,25 Km
yang dibedakan berdasarkan status Jalan Nasional 934,55 Km, jalan Provinsi
1.484,43 Km dan Jalan Kabupaten/Kota 5.621,81 Km, sebagaimana tabel 3.3.
berikut ini.
Tabel 3.3.
Capaian Indikator Kinerja Jalan di Provinsi NTB Tahun 2018
Status Jalan Panjang
Jalan(Km) Satuan
Target Kemantapan
2017
Realisasi 2017
Target Kemantapan
2018
Realisasi 2018
Jalan Nasional 934,55 Km 934,55 929,32 934,55 934,39
% 100,00 99,44 100,00 99,98
Jalan Provinsi 1.484,43 Km 1.119,12 1.145,36 1.241,66 1.241,75 % 75.39 77.16 83,65 83,65
Jalan Kab. / Kota 5.621,81 Km
NA. %
Total 8.040,79
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2018
Sasaran tersebut dihitung dengan menggunakan rumus: = (∑ Panjang jalan
yang ditingkatkan tahun lalu + Panjang jalan yang ditingkatkan tahun ini dibagi (:)
Total panjang jalan) x 100%. Kemantapan Jalan Provinsi tahun 2018 mencapai
83,65 persen dari rencana 83,65 persen target RPJMD, sementara kemantapan
jalan nasional tahun 2018 telah mencapai target 99,98 persen. Jalan provinsi
dengan total panjang 1.484,43 Km, panjang jalan yang sudah Hotmix sebesar
1.241,75 Km dari rencana 83,65 persen yang tertuang dalam RPJMD 2018, capaian
kinerja tercapai dengan ratio tingkat capaian kinerja 100,01 persen, namun upaya
perbaikan dan pemeliharaan kondisi kemantapan jalan tetap harus dilakukan
secara bertahap sesuai kemampuan anggaran. Capaian sasaran strategis 2 yaitu
Terwujudnya Rencana Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 37
Wilayah yang Berkualitas melalui Peningkatan Layanan Jalan Provinsi dalam
Kondisi Mantap, dapat di lihat pada tabel 3.4.
Gambar 3.1. Grafik capaian kinerja kemantapan jalan di Provinsi NTB
Tabel 3.4.
Sasaran Strategis 2. Peningkatan Layanan Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap
NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI
1.
Pembangunan
Jalan dan
Jembatan
Meningkatkan
aksesibiltas
transportasi
Pembangunan
Jalan
Jalan Provinsi yang di bangun
dan ditingkatkan (DAK) :
Jln. Kuta – Keruak I
Jln. Kuta – Keruak II
Jln. Sejorong - Tetar Bts. KSB
Jln. Kiwu - Sampungu
Jln. Kawinda To'i - Piong
Jln. Kemuter Telu Center
(KTC) - Telaga Baru, KSB
19 Ruas /
26,71 Km
19 Ruas /
26,71 Km
Pengawasan Teknis
Pembangunan dan
peningkatan jalan yang
disusun
8 Dokumen
/26,71 Km
8 Dokumen
/26,71 Km
Pembangunan
Jembatan
Jembatan Provinsi yang
dibangun (Percepatan):
- Jembatan Empol, Cs.
- Jembatan Kesejahteraan
- Jembatan Piong, Cs.
- Jembatan Lintasan Basah
697,00 m 697,00 m
Pengawasan Teknis
Pembangunan Jembatan
yang disusun
4 Dokumen
/697 m
4 Dokumen
/697 m
Monitoring;
evaluasi dan
pelaporan
Hasil Monitoring Evaluasi
yang di susun.
12
Dokumen
/72 Buku
12
Dokumen
/72 Buku
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 38
NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI
Pembinaan
teknis jalan
dan jembatan
Peserta rapat pembinaan
teknis jalan dan jembatan
yang dilaksanakan
120 Orang 120 Orang
Bahan publikasi yang
diadakan :
Dokumentasi
Papan informasi publik
Alat peraga keselamatan
jalan
3 Keg
10 Kab
/Kota
1 Pkt
3 Keg
10 Kab
/Kota
1 Pkt
Brosur, leaflet yang dicetak 5.000 Lbr 5.000 Lbr
Penggandaan materi
pembinaan teknis jalan dan
jembatan
105.500
Lbr
105.500
Lbr
Materi pembinaan teknis
jalan dan jembatan yg dijilid
125 Buku
125 Buku
Peserta pembinaan
teknis/sosialisasi bidang jalan 120 Orang 120 Orang
Peserta pelatihan survel
kondisi jalan 150 Orang 150 Orang
Dokumen Perencanaan
penyusunan leger jalan yang
di susun
1 Dokumen
(10,00 Km)
1 Dokumen
(10,00 Km)
2. Rehabilitasi/
Pemeliharan
Jalan dan
Jembatan
Mempertahank
an umur teknis
jalan dan
jembatan
Rehabilitasi
Jalan
Rehabilitasi Jalan
(Percepatan) :
Jln. Rembiga (Bts. Kota)-
Pemenang
Jln. Lembar - Sekotong –
Pelangan
Jln. Pelangan-Sp.Pengantap 3
Jln.Pelangan-Sp. Pengantap 4
Jln.Pengantap - Mt. Ajan –
Kuta
Jln. Keruak-Pancor
Jln. Keruak - Lb. Haji
Jln. Tetar – Lunyuk
Jln. Lenangguar – Lunyuk
Jln. Plampang – Sekokat
Jln. Sampungu – Bajo
Jln. Sp. Kore – Piong
Jln. Lb. Kenanga - Kawinda
To'i
373,09 Km 373,09 Km
Peralatan dan mesin (Insentif
PRIM) yang diadakan :
Pengadaan Alat Excavator
Alat Saringan Aggregat
Alat Timbangan Aggregat
Alat Asphal Cutter
Camera Drone
Komputer PC
Printer
2 Unit
1 Unit
2 Unit
2 Unit
1 Unit
10 Unit
4 Unit
2 Unit
1 Unit
2 Unit
2 Unit
1 Unit
10 Unit
10 Unit
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 39
NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI
LCD Projector
Plotter
Sepeda Motor
Mobil Operasional
Gedung Kantor BPJP Lombok
1 Set
1 Unit
9 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Set
1 Unit
9 Unit
1 Unit
1 Unit
Peralatan Laboratorium
Bahan Bangunan (Mesin Bor
dan Mesin Las)
2 Set
2 Set
Pemeliharaan Ruas jalan
Provinsi (Rutin/Berkala) :
Jln. Kota Mataram
Jln. Kab. Lobar
Jln. Loteng
Jln. Kab Lotim
Jln. Sumbawa Barat
Jln. Sumbawa Besar
Jln. Kab. Dompu
Jln. Kota Bima
Jln. Kab. Bima
46 Ruas /
410,50 Km
46 Ruas /
410,50 Km
Dokumen pengawasan teknis
rehabilitasi jalan Prov. NTB
yg disusun 5 Dokumen 5 Dokumen
Penyusunan Laporan
kegiatan yang dijilid
16 Buku 16 Buku
3.
Pembangunn
Sistem
Informasi/Data
base Jalan dan
Jembatan
Meningkatkan
informasi
/database jalan
dan jembatan
Penyusunan
Sistem
Informasi/Data
base Jalan
Hasil survey kondisi jalan,
Intergrated Road
Managemen Sistem(IRMS)
yang disusun
1 dokumen
/ 1.000 Km
1 dokumen
/ 1.000 Km
Panjang jalan Provinsi yang
disurvei 1 dokumen
/ 1.000 Km
1 dokumen
/ 1.000 Km
Data base jalan yang disusun
dan dijilid
2 Dokumen 2 Dokumen
Penyusunan
Sistem
Informasi/Data
base Jembatan
Hasil survey kondisi
Jembatan, Bridge
Managemen Sistem(BMS)
yang disusun
1 dokumen
/ 5.000 M
1 dokumen
/ 5.000 M
Laporan kondisi jembatan
yang disusun 1 Dokumen 1 Dokumen
UPTD Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok
1. Rehabilitasi/
pemeliharaan
Jalan dan
Jembatan
Mempertahank
an umur teknis
jalan dan
jembatan
Rehabilitasi /
pemeliharaan
jembatan
Pemeliharaan jembatan di
Kab. Lombok Barat 17,00 m 17,00 m
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 40
NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI
Pemeliharaan
rutin jalan
Pemeliharaan Jalan Kota
Mataram (REGULER ) ruas
jalan:
Dr. Wahidin (btskota)
Dr. Sutomo
WR. Supratman
A. Rahman Hakim
Yos Sudarso
Langko
Pejanggik
Selaparang
Lendang Lekong/ Bertais-
Sweta
Majapahit
Sriwijaya
Brawijaya
R. Suprapto
Panji Tilar Negara
RA. Kartini
Ade Irma Suryani
Bung Hatta
Bung Karno
Udayana
Airlangga
Gajah Mada
Mapak-Perampuan
Panca Usaha
Catur Warga
Pendidikan
Diponegoro
Imam Bonjol
Sultan Hasanudin
AA. Gde Ngurah
TGH. Bangkol
Sultan Salahudin
Sultan Kaharudin
Komplek POLMIL
Komplek Lanud
58,90 Km
34 Ruas
0,70 Km
2,39 Km
0,65 Km
1,14 Km
0,85 Km
2,30 Km
3,15 Km
2,25 Km
1,70 Km
3,05 Km
3.13 Km
1,93 Km
0,75 Km
1,91 Km
1,05 Km
1,33 Km
2,90 Km
4,35 Km
1,95 Km
1,58 Km
3,55 Km
0,80 Km
1,35 Km
1,90 Km
1,57 Km
0,72 Km
1,00 Km
0,65 Km
0,85 Km
1,72 Km
1,10 Km
1,85 Km
1,23 Km
1,55 Km
58,90 Km
34 Ruas
0,70 Km
2,39 Km
0,65 Km
1,14 Km
0,85 Km
2,30 Km
3,15 Km
2,25 Km
1,70 Km
3,05 Km
3.13 Km
1,93 Km
0,75 Km
1,91 Km
1,05 Km
1,33 Km
2,90 Km
4,35 Km
1,95 Km
1,58 Km
3,55 Km
0,80 Km
1,35 Km
1,90 Km
1,57 Km
0,72 Km
1,00 Km
0,65 Km
0,85 Km
1,72 Km
1,10 Km
1,85 Km
1,23 Km
1,55 Km
Pemeliharaan Jalan Kab.
Lombok Barat (REGULER)
ruas jalan:
Kediri-Kuripan
Rumak-Kediri
Perampuan-Kb. Ayu-Lembar
Kuripan-Giri Menang
Sukarno Hatta (Gerung)
27,58 Km
5 Ruas
5,30 Km
3,00 Km
14,68 Km
2,80 Km
1,80 Km
27,58 Km
5 Ruas
5,30 Km
3,00 Km
14,68 Km
2,80 Km
1,80 Km
Pemeliharaan Jalan Kab.
Lombok Tengah (REGULER)
ruas jalan:
45,78 Km
6 Ruas
45,78 Km
6 Ruas
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 41
NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI
Sp. Penujak-Tanak Awu
Gajah Mada (Praya)
Wakul-Ketejer
Kuta-Keruak
Batunyala-Sengkol
Mt. Ajan-Penujak
3,70 Km
2,95 Km
3,53 Km
21,00 Km
9,20 Km
5,40 Km
3,70 Km
2,95 Km
3,53 Km
21,00 Km
9,20 Km
5,40 Km
Pemeliharaan Jalan Kab.
Lombok Timur (REGULER)
ruas jalan :
Keruak-Kuta
Diponegoro
TGH. Z. Abdul Madjid
HOS. Cokroaminoto
Hasanuddin
Abdullah
15,94 Km
6 Ruas
8,85 Km
0,98 Km
3,45 Km
1,92 Km
0.43 Km
0,31 Km
15,94 Km
6 Ruas
29,73 Km
23,52 Km
1,20 Km
15,23 Km
4.35 Km
0,95 Km
2. Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Kebinamargan
Meningkatkan
Efektifitas
Sarana dan
prasarana
Kebinamargaan
Rehabilitasi/
Pemeliharaan
alat-alat berat
Alat-alat berat yang
dipelihara :
Motor Grader
Bechoe Loader
Exavator
Vibro Roller
Hand Vibro 1 Ton
Hand Vibro 0,5 Ton
Stamper
Dump Truck
Alpoment
11 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
3 Unit
1 Unit
11 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
3 Unit
1 Unit
UPTD Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa
1. Rehabilitasi/
pemeliharaan
Jalan dan
Jembatan
Mempertahank
an umur teknis
jalan dan
jembatan
Rehabilitasi /
Pemeliharaan
Jembatan
Pemeliharaan Jembatan di
ruas jalan Kabupaten
Sumbawa
5
Jembatan
/50 Meter
5
Jembatan
/50 Meter
Pemeliharaan
Rutin jalan
Provinsi
Jasa tenaga Administrasi/ope
rator/ teknis/tukang
156 OB
156 OB
Pemeliharaan Ruas Jalan
Kab. Sumbawa (REGULER)
- jalan SULTAN KAHARUDDIN
- jalan Sumbawa-Semongkat-
Bt. Dulang
- jalan Sumbawa - Sebewe -
Lua Air
- jalan SUDIRMAN
- jalan Sp. NEGARA - MOYO -
LUA AIR
5 Ruas /
44,15 Km
5 Ruas /
44,15 Km
Pemeliharaan Ruas Jalan
Kab. Sumbawa Barat
(REGULER)
2 Ruas /
37,50 Km
2 Ruas /
37,50 Km
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 42
NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI
- jalan BENETE – SEJORONG
- jalan SEJORONG-TATAR-
BTS. KSB
Pemeliharaan Ruas Jalan
Kab. Dompu (REGULER)
- jalan HU'U - PARADO
1 Ruas /
3,50 Km
1 Ruas /
3,50 Km
Pemeliharaan Ruas Jalan
Kab. Bima (REGULER)
- jalan BIMA – TAWAL
- jalan TALABIU – SIMPASAI
- jalan SIMPASAI - PARADO
3 Ruas /
56,11 Km
3 Ruas /
56,11 Km
Pemeliharaan Ruas Jalan
Kota Bima (REGULER)
- jalan DATUK DIBANTA -
Bts. KOTA
- jalan HASANUDDIN
- jalan GAJAH MADA
3 Ruas /
12,51 Km
3 Ruas /
12,52 Km
2. Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Kebi
namargaan
Meningkatkan
Efektifitas
Sarana dan
prasarana
Kebinamagraan
Rehabilitasi/
Pemeliharaan
alat-alat berat
Bahan bakar yang dibeli :
Minyak pelumas/ oli (6 unit)
Bahan bakar utk pemanasan
rutin dan operasional
pemeliharaan
400 ltr
2.200 ltr
400 ltr
2.200 ltr
Alat-alat berat yang
dipelihara :
-Dump Truck
-Asphalt Drum Compactor -
Bomag
-Beckoe Loader
-Vibrator Roller
-Grader
-Exavator
-Asphalt Cutter
8 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
2 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
8 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
2 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
TUGAS PEMBANTUAN
Tugas pembantuan yang diberikan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat
kepada Daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk
melaksanakan tugas urusan Pekerjaan Umum.
Dasar Hukumnya adalah PP. No 7 tahun 2008 dan dijabarkan ke dalam SKPD
(Tugas Pembantuan) Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga. Instansi pemberi tugas
adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
melalui Direktorat Jenderal Bina Marga dengan sumber dana APBN. Capaian kinerja
tugas pembantuan seperti pada tabel, sebagai berikut :
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 43
NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI
1. Pelaksanaan
Preservasi dan
Peningkatan
Kapasitas Jalan
Nasional
Meningkatkan kualitas dan kemantapan jalan nasional.
Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan
Panjang jalan yang
mendapat
peningkatan/Reha
bilitasi jalan DR
Sudjono (4 lajur)-
Mataram
2,26 Km
2,26 Km
Layanan Internal
(Overhead)
1 Dokumen 1 Dokumen
Belanja Barang
Untuk Persediaan
Barang Konsumsi
6 Unit
6 Unit
2. Sasaran Strategis 3. Meningkatnya Layanan Jaringan Irigasi dan Rawa
Kegiatan pada tahun 2018 antara lain pembangunan Jaringan Irigasi Lahan
Kering (JILK) pada lahan keringan menjadi lahan agrowisata di Kecamatan
Sembalun lanjutan, pemeliharaan Jaringan Irigasi di Pulau Lombok pada 12 Daerah
Irigasi (DI) dengan panjang saluran 156,71 Km dengan luas areal irigasi 57.628 Ha
dan di Pulau Sumbawa pada 10 DI sepanjang 9,24 Km dengan luas areal irigasi
6.334 Ha. Capaian sasaran strategis 3 yaitu Meningkatnya Layanan Jaringan Irigasi
dan Rawa, dapat di lihat pada tabel 3.5.
Tabel 3.5.
Sasaran Strategis 3. Meningkatnya Layanan Jaringan Irigasi dan Rawa
NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI
1. Pengembangn
& Pengelolaan
Jaringan
Irigasi, Rawa
dan Jaringan
Pengairan
Lainnya
Meningkatkan
kapasitas dan
mempertahank
an jaringan
irigasi
Perencanaan
Pembangunan
Jaringan Irigasi
Perencanaan
pembangunan/Rehabilitasi
Prasarana SDA :
Embung Bayan Desa Mumbul
Sari, Kec. Bayan, Kab.
Lombok Utara
1 dokumen
1 dokumen
Pembangunan
Jaringan Irigasi
Pembangunan, Peningkatan
dan Pengembangan jaringan
Irigasi (JILK) dibangun
(lanjutan)
2 Lokasi
2 Lokasi
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 44
NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI
Hasil Pengawasan
pengembangan,
Pembangunan jaringan irigasi
Lahan Kering :
-Pangsor,Sembalun Lotim
-Bale Ijuk, Sembalun, lotim
2 dokumen 2 dokumen
Peningkatan
Kelembagaan
Irigasi (LOAN)
(IPDMIP)
Jumlah laporan rapat Pokja
Komir
2 Dokumen 2 Dokumen
UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pulau Lombok
Rehabilitasi/
Pemeliharaan
Jaringan Irigasi
Jasa tenaga
Administrasi/operator/
teknis/tukang
156 OB
156 OB
Pemeliharaan Rutin Jaringan
Irigasi Pulau Lombok
(Swakelola)
57.682 Ha
/ 16 DI
154,16 Km
57.682 Ha
/ 16 DI
156,71 Km
Pemeliharaan berkala daerah
irigasi di Pulau Lombok (DI
Sesaot, Santong, Bagek
Kembar, Gde. Bongoh,
Renggung, Parung, Rutus,
Plapak, Sakra, Sambelia,
Belanting, Maronggek
Komplek & Tojang Komplek)
41.936,42
M / 13 DI
41.936,42
M / 13 DI
Pintu air yang diperbaiki 3 DI 3 DI
Papan operasi yang diperbaiki 6 Buah 6 Buah
Pengadaan dan pemasangan
alat ukur (kalibrasi alat ukur)
6 Buah 6 Buah
Belanja Hibah Barang/ Jasa
utk masyarakat (P3A),
Rehab. Saluran Irigasi Desa
57 DI 57 DI
Rehab. Jar. Irigasi saluran
sekunder (DAK) :
DI Kali Desa Komplek
Kab.Lotim
1 Pkt/
1.370 m
1 Pkt/
1.370 m
Pengawasan rehabilitasi
jaringan irigasi DI Kali Desa
komplek
1 Dokumen 1 Dokumen
Peningkatan
Pengelolaan
Jaringan Irigasi
Peningkatan Jaringan Irigasi
(Partisipatif):
DI. Plapak, Lotim
DI. Belanting, Lotim
2 DI /
8 Km/
2.573 Ha
2 DI /
8 Km/
2.573 Ha
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 45
NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI
UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pulau Sumbawa
Rehabilitasi/
Pemeliharaan
Jaringan Irigasi
Jasa tenaga
Administrasi/operator/
teknis/tukang
588 OB
588 OB
Pemeliharaan Rutin dan
Berkala (Swakelola) Jaringan
Irigasi Pulau Sumbawa
6.334 Ha
/ 4 DI
1.460 m
6.334 Ha
/ 4 DI
1.460 m
Hibah Barang Jaringan irigasi
Partisipatif yang direhabilitasi
4 DI /
1.460 M
4 DI /
1.460 M
Jaringan Irigasi yang direhab.
1. DAK: Kalimantong II
2. Reguler: DI.Sumi, DI.
Ncangakai Ncoha, DI.
Madapangga II, DI. Elang
Desa, DI. Kadindi, DI.
Marente Komplek, DI. Buer
Komplek, DI. Pungkit, DI.
Latonda Pekat, DI.
Nanggakara.
11 DI/
9.243,24 m
/6.334 Ha
11 DI/
9.245,64 m
/6.334Ha
Pengawasan rehabilitasi
jaringan irigasi DI yang
dilaporkan
11
dokumen
11
dokumen
Peningkatan
Pengelolaan
Jaringan Irigasi
Peningkatan Jaringan Irigasi
(Partisipatif):
DI. Buer Komplek
DI. Ncangakai
DI. Latonda Pekat
3 DI /
6 Km/
1.516 Ha
3 DI /
6 Km/
1.516 Ha
TUGAS PEMBANTUAN
Tugas pembantuan yang diberikan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat
kepada Daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk
melaksanakan tugas urusan pekerjaan umum.
Dasar Hukumnya adalah PP. No 7 tahun 2008 dan dijabarkan ke dalam SKPD
(Tugas Pembantuan) Pekerjaan Umum Bidang Sumber Daya Air. Instansi pemberi
tugas adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik
Indonesia melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dengan sumber dana APBN.
Capaian kinerja tugas pembantuan seperti pada tabel, sebagai berikut :
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 46
NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI
1 Program
Pengelolaan
Sumber Daya
Air
Mempertahankan
kondisi jaringan
irigasi agar dapat
berfungsi sesuai
tingkat
pelayanannya.
Operasi dan
Pemeliharaan
Sarana Prasarana
SDA pada Balai
PSDAH Wilayah
Sungai Pulau
Lombok
Panjang saluran
dan bangunannya
dipelihara rutin
629,31 Km/
11 DI
629,31 Km/
11 DI
Jumlah DI yang
dipelihara secara
berkala
11 DI/
47.481 Ha
11 DI/
47.481 Ha
Jumlah dokumen
data kondisi JI
11 Dokumen 11 Dokumen
Operasi dan
Pemeliharaan
Sarana Prasarana
SDA pada Balai
PSDAH Wilayah
Sungai Pulau
Lombok
Panjang saluran
dan bangunannya
dipelihara rutin
- DI Batu Bulan
- DI Mamak
- DI Rababaka
Kompleks
- DI Katua
Kompleks
- DI Pelaparado
swangi
408,19 Km/
5 DI
408,19 Km/
5 DI
Jumlah DI yang
dipelihara secara
berkala
5 DI/
23.393 Ha
5 DI/
23.393 Ha
Jumlah dokumen
data kondisi JI
5 dokumen 5 dokumen
3. Sasaran Strategis 4. Meningkatnya Pelayanan terhadap Kebutuhan Air Baku bagi
Masyarakat
Untuk mendukung peningkatan produksi pangan, di Provinsi NTB yang
telah dibangun dan diresmikan Bendungan Pandan Dure yang berlokasi di
Kabupaten Lombok Timur. Bendungan ini mampu mengairi areal pertanian seluas
5.168 Ha. Selain pembangunan waduk Pandan Dure, tahun 2018 diresmikan juga
pembangunan waduk Tanju-Mila di Kabupaten Dompu dan akan diresmikan pada
TA. 2019 waduk Bintang Bano di Kabupaten Sumbawa Barat yang sumber
pendanaannya dari APBN. Dari dana APBD Provinsi telah dibangun Embung Prode
di Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa yang akan mengairi areal tanah
kritis seluas 500 Ha. Capaian sasaran strategis 4 yaitu Meningkatnya Pelayanan
terhadap Kebutuhan Air Baku bagi Masyarakat, dapat di lihat pada tabel 3.6.
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 47
Tabel 3.6.
Sasaran Strategis 4. Meningkatnya Pelayanan terhadap Kebutuhan Air Baku
bagi Masyarakat
NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI
UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pulau Lombok
1. Pengembang
an Pengelola
an dan Konser
vasi Sungai,
Danau dan
Sumber Daya
Air Lainnya
Meningkatkan
dan
mempertahan-
kan kualitas
dan kapasitas
air baku.
Pemeliharaan
dan rehabilitasi
embung dan
bangunan
penampung air
Belanja Hibah Barang/Jasa
utk masyarakat, Embung
yang di Rehabilitasi/
normalisasi
216 Unit/
11.880 Ha
229 Unit/
12.595 Ha
Rehabilitasi Embung
pengambilan Bebas
7 Unit 7 Unit
O&P Embung Kewenangan
Provinsi
78 Unit/
46.526 Ha
78 Unit/
46.526 Ha
UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pulau Sumbawa
Operasional pemeliharaan
Embung Kewenangan
Provinsi (Swakelola)
12 Unit 12 Unit
Embung yang direhab
Kewenangan Provinsi
(Swakelola)
17 Unit 17 Unit
Belanja Hibah Barang/Jasa
utk masyarakat, Embung
yang di Rehabilitasi/
normalisasi
3 Unit 3 Unit
4. Sasaran Strategis 5. Meningkatnya Kualitas Pengendalian Banjir
Perkuatan tebing sungai di Pulau Lombok sepanjang 2.405 m dan 37 DAS
pengamanan wilayah permukiman + 1.340 KK. Di Pulau Sumbawa sepanjang
16.500 m dan 61 DAS pengamanan wilayah permukiman + 1.940 KK. Capaian pada
sasaran strategis 5 yaitu Meningkatnya Kualitas Pengendalian Banjir, dapat di lihat
pada tabel 3.7.
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 48
Tabel 3.7.
Sasaran Strategis 5. Meningkatnya Kualitas Pengendalian Banjir
NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI
1. Pengndalian
Banjir
Mengurangi
Luas Daerah
Genangan
Banjir
Pengendalian
Banjir pada
daerah
Tangkapan Air
dan Badan-
badan Sungai
Peserta rapat koordinasi
pengendalian banjir
45 Orang 45 Orang
UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pulau Lombok
Rehabilitasi
Dan
Pemeliharaan
Bantaran dan
Tanggul Sungai
Pembangunan / Perkuatan
Tebing Sungai (Talud/
Bonjong)
37 Sungai/
2.405 m
37 Sungai
2.405
Dokumen pengukuran dan
penggambaran
8 Dokumen 8 Dokumen
UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pulau Sumbawa
Rehabilitasi
Dan
Pemeliharaan
Bantaran Dan
Tanggul Sungai
Pembangunan/ Perkuatan
Tebing Sungai
61 Sungai
/16.500 m
61 Sungai
/16.500 m
5. Sasaran Strategis 6. Terwujudnya Lingkungan Permukiman yang Aman,
Nyaman dan Produktif melalui Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Air
Minum dan Air Limbah yang Memadai.
Sasaran tersebut dihitung dengan menggunakan rumus: = (∑ Jumlah
penduduk yang terlayani tahun lalu + Jumlah penduduk yang terlayani tahun ini
dibagi (:) Total jumlah penduduk) x 100%. Rasio rata-rata cakupan pelayanan
air bersih di Provinsi NTB pada tahun 2018 mencapai ratio 87,58 persen terdiri
atas perkotaan telah mencapai 92,66 persen sedangkan target RPJMD sebesar
86,22 persen (telah melampaui target RPJMD), sedangkan cakupan pelayanan
air bersih perdesaan telah mencapai 82,49 persen dari target RPJMD sebesar
81,87 persen (telah melampaui target RPJMD). Capaian pada sasaran strategis 6,
dapat di lihat pada tabel 3.8 dan tabel 3.9.
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 49
Tabel 3.8.
Cakupan Layanan Air Bersih Perkotaan dan Perdesaan Tahun 2018
No. Program Unggulan
Kegiatan Prioritas
Capaian Kinerja
Indikator Satuan Target 2017
Realisasi 2017
Target 2018
Realisasi 2018
1 Pengembangan Sistem Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih
Pembangunan Jaringan Penyediaan Air Bersih
Terwujudnya peningkatan cakupan air bersih di perkotaan dan perdesaan
Kota (%) 86,22 90,65 87,56 92,66
Desa (%) 80,18 80,45 81,87 82,49
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2018
Gambar 3.2. Grafik capaian kinerja cakupan air bersih/air minum
Tabel 3.9.
Sasaran Strategis 6. Terwujudnya Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur
Air Minum dan Air Limbah yang Memadai
NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI
1. Pengembangn
Kinerja
Pengelolaan
Air Minum dan
air Limbah
Meningkatkan
efektivitas air
minum dan air
limbah
Penyediaan
prasarana dan
sarana air
minum bagi
masyarakat
berpenghasilan
rendah
Hibah barang yang
diserahkan ke
masyarakat/pihak ketiga :
Penyediaan air bersih
perdesaan dan perkotaan
15 Lokasi/
10.000 KK
24 Lokasi/
15.311 KK
1. Bantuan sosial yang diserahkan untuk masyarakat miskin Prasarana air bersih (SPAM) yang dibangun: - Pembangunan SPAM Perdesaan Kec. Jerowaru,
14 Desa
14 Desa
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 50
NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI
Kab. Lotim - Pembangunan SPAM Desa Pengadangan, Kec. Pringgasela, Kab. Lotim - Pembangunan SPAM Dusun Ekas Buana, Desa Pemongkong, Kab. Lotim - Pembangunan SPAM Desa
Murbaya, Kec. Pringgarata, Kab. Loteng - Pembangunan SPAM Desa Bagik Payung, Kec. Suralaga, Kab. Lotim - Pembangunan SPAM Desa Kesik, Kec. Masbagik, Kab. Lotim - Pembangunan SPAM Desa Sintung, Kec. Pringgarata, Kab. Loteng - Pembangunan SPAM Desa Jenggala Kec. Tanjung kab. Lombok Utara - Pembangunan SPAM Desa Pusuk Kec. Batu Layar Kab. Lobar - Pembangunan SPAM Desa Batu Butir Kec. Gunung Sari Kab. Lobar - Pembangunan SPAM Desa Kadindi Kec. Pekat, Kab. Dompu - Pembangunan SPAM Desa Tambora (Dusun Garuda) Kec. Pekat, Kab. Dompu - Pembangunan SPAM Desa Lendang Nangka, Kec. Masbagik, Kab. Lotim - Pembangunan SPAM Desa Kananta Kec. Soromandi, Kab. Bima 2. Bantuan sosial yang diserahkan untuk masyarakat miskin Prasarana air bersih (akibat gempa) yang dibangun: - Bantuan Sosial Alat Penjernih Air Minum (Water Treatment) 40 unit
- Bantuan Sosial Rehabilitasi Perpipaan dan Pengadaan Hidran Umum
40 Desa
40 Desa
Perencanaan penyediaan sarana air bersih: -Study Kelayakan (FS) SPAM Regional Pulau Lombok -DED Air Minum Perdesaan Kab. Dompu dan Kab. Bima
12 dokumen
12
dokumen
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 51
NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI
Pengawasan penyediaan sarana air bersih
14 dokumen
14
dokumen
Penyediaan
Prasarana
Sarana Air
Limbah
Prasarana dan sarana Saluran
Drainase yang dibangun
54/83
lingkungan
/Ha
54/83
lingkungan
/Ha
Laporan kegiatan yang
disusun
68 Buku 74 Buku
6. Sasaran Strategis 7. Meningkatkan Kualitas Ahlak dan Budi Pekerti
Kegiatan Pembangunan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial (fasilitas
peribadatan Islamic Centre) Pagu anggaran pada RPJMD sebesar Rp.
413.188.000.000,-. Mulai pembangunan tahun 2010 dengan anggaran sebesar
Rp. 6.733.881.000,- sampai dengan tahun anggaran 2017 telah menyerap total
anggaran sebesar Rp. 270.802.214.000,- dengan daya tampung telah mencapai
daya tampung 86,67 %, tahun 2018 telah mencapai daya tampung 92,67 %
anggaran tahun 2018 diprioritaskan dalam penanganan gempa maka kegiatan
dilaihkan menjadi Rehabilitasi Bangunan IC, Gedung Perkantoran dan Rumah
Sakit (Akibat Gempa) dengan capaian 20 unit. Pada Tahun Anggaran 2019
dengan perkiraan kebutuhan anggaran Rp. 45.000.000.000,- direncanakan
melalui DPA-PD Dinas DIKBUD Provinsi NTB dianggarkan untuk beberapa
bangunan yaitu: Bangunan Masjid, minaret utama masjid, gedung pertemuan,
sekolah model islam terpadu (TK, SD, SMP & SMU), pusat kajian agama islam
dan perpustakaan / Museum Islam. Capaian sasaran strategis 7 yaitu
Meningkatkan Kualitas Ahlak dan Budi Pekerti, dapat di lihat pada tabel 3.10.
Tabel 3.10.
Sasaran Strategis 7. Meningkatkan Kualitas Ahlak dan Budi Pekerti
NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI
1.
Pembngunan
Sarana Dan
Prasarana
Umum
Meningkatnya
Kualitas
Fasilitas Umum
Pembangunan
Fasilitas Umum
dan Fasilitas
Sosial
Rehabilitasi Bangunan IC,
Gedung Perkantoran dan
Rumah Sakit (Akibat Gempa) 20 Unit 20 Unit
Konsultan Pengawasan 1 Dokumen 1 Dokumen
Peserta rapat kegiatan yang
dilaksanakan
90 Orang 90 Orang
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 52
7. Sasaran Strategis 8. Meningkatnya Pencapaian Perolehan Hasil Uji/Sertifikat
Hasil Uji dalam Rangka Pelayanan yg Memenuhi Standar. Capaian sasaran
strategis 8, dapat di lihat pada tabel 3.11.
Tabel 3.11.
Sasaran Strategis 8. Meningkatnya Pencapaian Perolehan Hasil Uji/Sertifikat Hasil Uji
NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI
1. Pengembanga
n pelayanan
Jasa
pengujian
Meningkatnya
Kualitas
material
konstruksi
Pengujian
bahan
bangunan
Uji laboratorium berupa
Assesmen akreditasi paket A
5 Jenis
5 Jenis
Uji banding antar
laboratorium yang
dilaksanakan
1 Jenis 1 Jenis
Alat laboratorium yang di
kalibrasi, perbaikan,
Sparepart pengujian
diperlihara dan pendukung
pengujian
2 Unit
2 Unit
Peralatan dan mesin
pengadaan alat laboratorium
bahan bangunan konstruksi
-Mesin Bor
-Mesin Las Listrik
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
Pengujian
kualitas air
Bahan kimia yang diadakan 39 Jenis 39 Jenis
Jasa uji banding yang
dilaksanakan
1 kali 1 kali
Pemeliharaan alat
laboratorium :
-Kalibrasi peralatan
-Bhn Pendukung pengujian
-Sparepart dan perbaikan
peralatan
1 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
1 kali
1 kali
Bahan Kimia yang diadakan 39 Jenis 39 Jenis
8. Sasaran Strategis 9. Meningkatnya Pencapaian Pelaku, Proses dan Produk
Konstruksi yang Berkualitas. Capaian sasaran strategis 9, dapat di lihat pada
tabel 3.12.
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 53
Tabel 3.12.
Sasaran Strategis 9. Meningkatnya Pencapaian Produk Konstruksi yang Berkualitas
NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI
1. Pengawasan
Jasa
Konstruksi
Meningkatnya
Efektivitas
Pembangunan
Sarana Dan
Prasarana
Fasilitasi Jasa
Konstruksi
Daerah (FJKD)
Forum Jasa Konstruksi yang
di Fasilitasi
90 Orang/
1 Kegiatan
90 Orang/
1 Kegiatan
Pelatihan uji
Kompetensi
dan
keberhasilan
Kontruksi
Peserta pelatihan uji
Sertifikasi Pelatihan
Pelaksana pekerja konstruksi.
125 Orang 125 Orang
Pesereta pelatihan Ujian
Sertifikasi MTU
75 Orang 75 Orang
9. Sasaran Strategis 10. Meningkatnya Arus Informasi dan Rujukan Teknis
Teknologi Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum. Capaian sasaran strategis 10,
dapat di lihat pada tabel 3.13.
Tabel 3.13.
Sasaran Strategis 10. Meningkatnya Arus Informasi dan Rujukan Teknis Teknologi
Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum
NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI
1. Pengaturan
Jasa
Konstruksi
Meningkatnya
Kualitas
Pembangunan
Sarana Dan
Prasarana
Sosialisasi Dan
Desiminasi
Peraturan
Perundang –
Undangan Jasa
Konstruksi Dan
Peraturan
Terkait Lainnya
Peserta sosialisasi dan
Desiminasi
50 orang /
1 Kegiatan
50 orang /
1 Kegiatan
10. Sasaran Strategis 11. Terwujudnya Keterpaduan Infrastruktur Wilayah.
Capaian sasaran strategis 11, dapat di lihat pada tabel 3.14.
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 54
Tabel 3.14.
Sasaran Strategis 11. Terwujudnya Keterpaduan Infrastruktur Wilayah
NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI
1. Pengemb.
Keterpaduan
Infrastruktur
Antar Kawasan
Meningkatkan
kapasitas
manajemen
pembangunan
pada kawasan
strategis
Pengumpulan
Data sarana da
prasarana
Infrastruktur
dasar antar
kawasan
Sinkronisasi Kebijakan
Pengembangan Kawasan
1 Dokumen 1 Dokumen
Penataan Infrastruktur
Kawasan
1 Dokumen 1 Dokumen
Pengawasan dan
Pengendalian Pengembangan
Kawasan
1 Dokumen 1 Dokumen
2. Pengemb.
Keterpaduan
Infrastruktur
Antar Sektor
Meningkatkan
kapasitas
manajemen
pembangunan
Antar Sektor
Pengumpulan
Data sarana da
prasarana
Infrastruktur
dasar antar
Sektor
Sinkronisasi Kebijakan
Pengembangan Sektor
1 Dokumen 1 Dokumen
Penataan Infrastruktur Sektor
1 Dokumen 1 Dokumen
Pengawasan dan
Pengendalian Pengembangan
Sektor
1 Dokumen 1 Dokumen
3. Pengemb.
Keterpaduan
Infrastruktur
Wilayah
Meningkatkan
kapasitas
manajemen
pembangunan
Antar Wilayah
Pengumpulan
Data sarana da
prasarana
Infrastruktur
dasar antar
Wilayah
Perencanaan Pengembangan
Keterpaduan Infrastruktur
Wilayah
1 Dokumen 1 Dokumen
Pengembangan Keterpaduan
Infrastruktur Wilayah 1 Dokumen 1 Dokumen
11. Sasaran Strategis 12. Terwujudnya Informasi Infrastruktur Wilayah. Capaian
sasaran strategis 12, dapat di lihat pada tabel 3.15.
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 55
Tabel 3.15.
Sasaran Strategis 12. Terwujudnya Informasi Infrastruktur Wilayah
NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI
1. Pengembanga
n Keterpaduan
Infrastruktur
Wilayah
Meningkatkan
kualitas data
dan informasi
infra-struktur
bidang Bina
Marga, Cipta
Karya dan
Sumber Daya
Air
Pengelolaan
dan
Penyediaan
data dan
informasi Bina
Marga, Cipta
Karya dan
Sumber Daya
Air (SDA)
Cetak Leaflet dan Booklet
data dan informasi Bina
Marga
100 Lbr/
50 Buku
100 Lbr/
50 Buku
Cetak Leaflet dan Booklet
data dan informasi Cipta
Karya
100 Lbr/
50 Buku
100 Lbr/
50 Buku
Kegiatan Analisa Debit Air P.
Lombok & P. Sumbawa
1 Dokumen
1 Dokumen
Cetak Publikasi dan Validasi
Data Hidrologi
300 buku 300 buku
Cetak Pedoman pengolahan
data dasar SDA 50 buku 50 buku
Cetak Booklet SDA 270 Buku 270 Buku
Rapat Kegiatan SIH3 Provinsi 35 Org 35 Org
12. Sasaran Strategis 13. Meningkatnya Kualitas Pengaturan Pembangunan
Infrastruktur Dasar & Implementasi Program Pembangunan Daerah pada
Kawasan Strategis Provinsi. Capaian sasaran strategis 13, dapat di lihat pada
tabel 3.16.
Tabel 3.16.
Sasaran Strategis 13
NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI
1. Perencanaan
Tata Ruang
Meningkatkan
Efektifitas dan
Efisiensi
Pembangunan di
Bidang Tata
Ruang
Penyusunan
Rencana Detail
Tata Ruang
Kawasan
Peserta seminar
fasilitasi
percepatan Revisi
RTR KSP Kuta
45 Orang
45 Orang
Dokumen Revisi
RTR KSP Kuta
yang disusun
1 Dokumen
1 Dokumen
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 56
13. Sasaran Strategis 14. Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Ruang &
Pengendalian Pemanfaatan Ruang melalui Dukungan SIPR & Monitoring
Penataan Ruang di Daerah. Capaian sasaran strategis 14, dapat di lihat pada
tabel 3.17.
Tabel 3.17.
Sasaran Strategis 14
NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI
1. Pemanfaatan
Ruang
Meningkatkan
Efektifitas
Penataan
Kawasan
Sosialisasi Peran
Serta Masyarakat
Dalam
Pemanfaatan
Ruang.
Peserta non PNS
sosialisasi
pemanfaatan
ruang
400 orang
400 orang
Buku Saku tentang
Tata Ruang yang
dicetak
450 Buku 450 Buku
Hasil sosialisasi
pemanfaatan
ruang yang
disusun
6 Laporan
6 Laporan
14. Sasaran Strategis 15. Meningkatnya Efektifitas Pengendalian Pemanfaatan
Ruang melalui Penetapan Peraturan Zonasi, Perijinan, Pemberian Insentif serta
Pengenaan Sanksi. Capaian sasaran strategis 15, dapat di lihat pada tabel 3.18.
Tabel 3.18
Sasaran Strategis 15
NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI
1. Pengendalian
Pemanfaatan
Ruang
Mengendalikan
pemanfaatan
ruang melalui
peningkatan
kinerja PPNS di
dlm Penataan
Ruang
Pemberdayaan
PPNS Penataan
Ruang
Peserta rapat
koordinasi PPNS.
90 orang 90 orang
Hasil rapat
pengawasan PPNS
pemanfaatan
ruang yang
disusun
1 laporan
1 laporan
Bahan
Pengendalian
Ruang
1 Kawasan
1 Kawasan
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 57
3.3. Permasalahan dan Solusi
Dari beberapa tampilan kinerja yang ditampilkan ada beberapa permasalahan
yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB dalam
melaksanakan pembangunan infrastruktur daerah, permasalahan khusus tersebut
antara lain pada :
1. Sasaran strategis 3. Meningkatnya Layanan Jaringan Irigasi dan Rawa. Untuk
indikator Luas areal irigasi, O&P saluran irigasi yang dipelihara rutin, target
tahun 2018 sebesar 7.571,00 Ha capaian 4.631,55 Ha (61,17%, kategori capaian
rendah), disebabkan karena anggaran untuk pemeliharaan Daerah Irigasi (DI)
kewenangan Provinsi sebanyak 35 DI, hanya cukup untuk 11 DI di P. Lombok (16
DI) dan P. Sumbawa 4 DI (17 DI). Anggaran pemeliharaan rutin masih terlalu
kecil.
2. Sasaran strategis 4. Meningkatnya Pelayanan terhadap Kebutuhan Air Baku bagi
Masyarakat. Untuk indikator Jumlah pembangunan embung dan bangunan
penampung air lainnya yang dilaksanakan (Areal Irigasi), targrt tahun 2018
sebesar 290 Ha capaian 160 Ha (55,17%, kategori capaian rendah). Anggaran
pembangunan embung masih masih belum diprioritaskan.
3. Sasaran Strategis 5. Meningkatnya Kualitas Pengendalian Banjir. Ada beberapa
paket kegiatan yang berasal dari usulan masyarakat yang dihibahkan seringkali
terjadi perubahan lokasi dari usulan awal/proposal yang diajukan.
Permasalahan secara umum antara lain :
1. Terdapat beberapa kegiatan, yang kegiatan perencanaan/DED dilaksanakan pada
pada tahun yang sama dengan pelaksanaan fisik konstruksi (kapitalisasi)
sehingga berpengaruh terhadap capaian kinerja secara keseluruhan.
2. Terdapat beberapa lokasi pembangunan yang lokasinya tersebar dengan jarak
jangkau yang sangat jauh dan berkontur daratan rendah dan tinggi. Hal ini
menyebabkan sangat mempengaruhi percepatan dalam pelaksanaan
pembangunan infrastruktur daerah.
3. Di beberapa lokasi masih terdapat hambatan dalam pelaksaaanaan yang
disebabkan oleh terbatasnya tenaga yang trampil dalam melaksanakan
pekerjaan. Yang berpengaruh terhadap kualits pekerjaan yang kurang baik.
4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga dan merawat
infrastruktur atau fasilitas yang sudah dibangun pemerintah.
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 58
5. Sudah ada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan target
sasaran jelas dan tegas namun jangkauan pendanaan malah menurun bahkan
tidak ada.
Untuk mensiasati permasalahan-permasalahan tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Provinsi NTB telah melakukan beberapa upaya atau solusi antara
lain :
1. Sasaran strategis 3 dan 4. Adalah
o Mengusahakan dukungan dana dari pendanaan Non APBD Provinsi terhadap
pelaksanaan program dan kegiatan.
o Adanya perawatan rutin terhadap sarana dan prasarana yang telah dibangun
pada setiap tahunnya.
2. Sasaran strategis 5 adalah : Diperlukan pelibatan kepala desa dan pekerja dari
lokasi setempat agar lokasi tidak berpindah-pindah, untuk mempercepat
penyelesaian pekerjaan.
Solusi secara umum antara lain :
1. Melakukan percepatan penyelesaian dokumen perencanaan, terutama paket-
paket pekerjaan yang memerlukan proses tender.
2. Melakukan verifikasi secara cermat terhadap proposal yang diajukan oleh
masyarakat dengan melibatkan pihak terkait di lokasi kegiatan.
3. Memperketat pengawasan dan pendampingan dalam melaksanakan pekerjaan
untuk menjaga agar kualitas pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknik dan
persayaratan yang telah ditentukan.
4. Terkait keterbatasan jumlah SDM terampil perlu dilakukan upaya-upaya
peningkatan kemampuan SDM melalui Diklat dan penambahan SDM terampil.
Secara umum permasalahan dan solusi yang biasa dilakukan ada beberapa
faktor penunjang keberhasilan dan faktor penunjang kegagalan untuk mencapai visi
dan misi yang tertuang dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi NTB secara lengkap dan terkait hal tersebut dapat di lihat pada tabel 3.19.
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 59
Tabel 3.19.
Faktor Penunjang Keberhasilan dan Kegagalan Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
No. Program Permasalahan
Pelayanan SKPD Penunjang
Keberhasilan Penunjang Kegagalan
I Bidang Pekerjaan Umum
1 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan Pengairan lainnya
Terdapat defisit imbangan air irigasi pada bebrapa DI di musim kemarau; serta bangunan irigasi yang sudah berumur
Tersedianya jaringan irigasi teknis yang sudah sangat dipahami oleh para petani yang tergabung ke dalam P3A
Tidak terintegrasinya DI yang menjadi kewenangan propinsi
2
Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya
Kurang optimalnya koordinasi antar wilayah dalam pengelolaan SDA yang menyebabkan konservasi SDA belum optimal serta Daya dukung lingkungan yang menurun akibat pemanfaatan sumber daya air yang kurang seimbang(berlebihan);
Adanya partisipasi masyarakat terutama pada sungai yang meliwati kota untuk ikut mengelola dan menguri-uri sungai sehingga sungai dapat berdaya guna, serta semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sungai yang mengakibatkan terjadinya banjir
Belum terkoordinasikan pembagian penanganan bersama Wilayah sungai yang secara kewenangan menjadi kewenangan pusat, tetapi permasalahan banyak melibatkan daerah
3 Penambahan penyediaan air baku
Belum terpenuhinya target penambahan Air baku dikarenakan kewenangan penanganan tidak sepenuhnya berada di provinsi menjadi kewenangan pusat.
Adanya partisipasi dari masyarakat untuk mengelelola air baku yang di ambil dari mata air setempat
Belum terpetanya semua daerah yang perlu penambahan air baku sesuai dengan prioritas
4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Belum seluruhnya jalan dan jembatan provinsi yang dipeliharandalam kondisi mantap, sesuai dengan kapasitas jalan provinsi
Tersedianya SDM dan sarana prasarana yang mampu untuk mengatasi penanganganan jalan
Keterbatasan anggaran Daerah (APBD) untuk penanganan Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan, sesuai dengan standar NSPM
5 Pembangunan Jalan
Belum seluruhnya jalan dan jembatan provinsi dalam kondisi mantap, sesuai dengan kapasitas jalan propinsi
Tersedianya dukungan pemerintah untuk mengatasi penanganganan jalan khususnya strategis nasional
Keterbatasan anggaran Daerah (APBD) untuk penanganan pembangunan dan peningkatan jalan
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 60
No. Program Permasalahan
Pelayanan SKPD Penunjang
Keberhasilan Penunjang Kegagalan
6 Pembang. Sistem informasi/data base jalan & jembatan
Belum tersaji secara lengkap informasi data base jalan dan jembatan
Tersedianya informasi jalan dan jembatan
Keterbatasan anggaran Daerah (APBD) untuk menyusun data base jalan provinsi
7 Sertifikasi aset jalan & jembatan kewenangan provinsi
Belum adanya sertipikat aset jalan dan jembatan sebagai bukti dokumen BMD.
Tersedia sertipikat jalan dan jembatan provinsi.
Keterbatasan anggaran daerah APBD untuk sertifikasi jalan dan jembatan provinsi.
8 Pengembangan Pengelolaan Air Minum
Belum sepenuhnya masyarakat mendapatkan akses terhadap air minum yang layak
Adanya saling gotong royong masyarakat untuk mendapatkan air minum yang layak
Adanya kesulitan mencari lokasi sumber air, yang akan dipakai untuk air minum
9 Pengembangan Pengelolaan Air Limbah
Belum optimalnya peran kabupaten/kota dalam menyadarkan masyarakat tentang pengelolaan air limbah yang benar
Adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengelola air limbah yang benar
Belum semua penduduk mengelola air limbah yang benar dan ramah likungan
10 Pengelolaan Persampahan
Belum sepenuhnya pengelolaan TPA Regional ditangani dengan baik, karena pengelolaannya masih dilakukan bersama kab./ kota yang dilakukan secara bergantian oleh kab. / kota tersebut, padahal sebetulnya pengelolaan TPA Regional dapat dilakukan oleh provinsi
Sudah di buatkan peraturan tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga, yang menjadi acuan Kabupaten kota dalam pengelolaan sampahnya
Belum sepenuhnya kabupaten kota rela akan menyerahkan pengelolaan persampahan TPA Regional kepada Provinsi, karena saat ini sampah sudah menjadi komoditi ekonomi.
11 Pengembangan Kawasan Perkotaan
Belum optimalnya sarana dan prasarana dasar pendukung aksebilitas masyarakat miskin di perkotaan dan perdesaan, dikarenakan keterbatasan anggaran daerah
Adanya kemauan masyarakat untuk mendukung program kebutuhan sarana dan sarana dasar pendukung aksebilitas
Belum terpetanya seluruh kebutuhan prasarana dan sarana dasar pendukung aksebilitas masyarakat miskin di perkotaan dan perdesaan
Pengembangan Kawasan Perdesaan
12 Pengembangan Kawasan Cepat tumbuh
Belum optimalnya pengembangan Kawasan cepat tumbuh, karena sarana dan prasarana masih belum memadai
Adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengembangan Kawasan cepat tumbuh
Belum semua pengembang dan pengelola kawasan cepat tumbuh mau berbagi kegiatan untuk memajukan kawasannya
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 61
No. Program Permasalahan
Pelayanan SKPD Penunjang
Keberhasilan Penunjang Kegagalan
Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-Gorong
Belum adanya pengelola drainase yang terpadu, sehingga sistem drainase kota tidak lagi mampu melayani perkembangan kota yang pesat.
Tersedianya forum koordinasi antar daerah yang dapat membantu mengatasi permasalahan drainase antar wilayah kabupaten / kota
Belum berfungsinya sistem drainase sesuai dengan fungsi jaringan (primer, sekunder, tersier). Kurangnya kesadaran masyarakat dlm pengelolaan drainase;
13 Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung dan Lingkungan
Belum Seluruh bangunan gedung negara dikelola dengan benar mengikuti peraturan perundangan yang berlaku bagi bangunan gedung
Adanya keinginan pengelola bangunan gedung, untuk menyelenggarakan secara tertib admi nistrasi dan teknis
Belum seluruh pemb. bangunan gedung diselenggarakan secara tertib administrasi dan teknis untuk menjamin keandalan bangunan gedung tanpa menimbulkaan dampak penting terhadap
14 Pengendalian Banjir
Semakin banyaknya areal terbangun pada kawasan resapan air hujan, sehingga aliran limpasan (run off) semakin tinggi; serta belum optimalnya pembiayaan dalam upaya pengendalian daya rusak air
Adanya partisipasi masyarakat terutama pada sungai yang melewati kota untuk ikut memantau sungai sehingga sungai dapat berdaya guna, serta semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sungai dalam mengurangi dampak banjir
Belum terkoordinasikan pembagian penanganan bersama Wilayah sungai yang secara kewenangan menjadi kewenangan pusat, tetapi permasalahan banyak melibatkan daerah
15 Pelayanan Jasa Pengujian
Belum sepenuhnya pelanggan (customer) memanfaatkan layanan jasa laboratorium BPMK dikarenakan kurangnya kesadaran atas jaminan mutu konstruksi dan belum mendapatkan sertifikat akreditasi laboratorium pengujian dari KAN.
Sudah mendapatkan sertifikat akreditasi laboratorium pengujian dari KAN sehingga memastikan kompetensi dan membangun kepercayaan masyarakat.
Belum seluruh parameter uji yang diminta pelanggan (customer) dapat terlayani di Balai Pengujian serta semakin berkurangnya tenaga laboratorium dikarenakan banyak yang sudah pensiun dan mutasi
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 62
No. Program Permasalahan
Pelayanan SKPD Penunjang
Keberhasilan Penunjang Kegagalan
16 Pembinaan Jasa Konstruksi
Belum optimalnya peran pembinaan jasa konstruksi di daerah, yaitu dengan pasar jasa konstruksi daerah masih terdistorsi akibat ketidakseimbangan antara supply dan demand
Adanya potensi kegiatan konstruksi
Masih lemahnya penguasaan teknologi dan akses permodalan Badan Usaha Jasa Konstruksi serta masih seringnya terjadi kegagalan bangunan dan mutu konstruksi yang belum sesuai standard
II Bidang Penataan Ruang
1 Perencanaan Tata Ruang
Belum sepenuhnya RTRWP NTB menjadi acuan secara optimal dalam penyusunan program- program pembangunan dan panduan bagi masyarakat untuk memanfaatkan ruang yang sesuai dengan rencana TR
Telah adanya Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nomor 3 Tahun 2010
Masih belum terkendalinya pemanfaatan ruang
2 Pemanfaatan Ruang
Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam program pemanfaatan ruang
Tersedianya NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria) bidang Penataan Ruang sebagai acuan program Pemanfaatan Ruang.
Produk Tata Ruang dan penyebarluasan informasi bidang penataan ruang belum seluruhnya menyentuh sampai ke tingkat kecamatan dan pedesaan
3 Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Belum optimalnya ketaatan masyarakat terhadap rencana tata ruang, khususnya yang terkait dengan alih fungsi lahan produktif untuk kepentingan lain.
Sudah dimasukkannya aturan tentang zonasi yang sudah terdeteksi, pada perda kabupaten kota.
Belum semua wilayah, terdeteksi adanya zonasi yang berbahaya, sehingga pengendalian pemanfaatan ruang masih terkendala
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2018
3.4. Analisis Efisiensi Sumber Daya
Pencapaian sasaran dan Indikator Kinerja Utama tidak terlepas dari adanya
dukungan Sumber Daya. Penggunaan sumber daya di bedakan menjadi 3 (tiga) yaitu
sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan anggaran. Untuk anggaran akan
dibahas dalam akuntabilitas/kinerja keuangan (sub bab 3.5.)
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 63
6.55% (34)
26.59% (138)
3.66% (19)
59.73% (310)
3.08% (16)0.39% (2)
S2
S1
D3
SMA
SMP
SD
1. Sumber Daya Manusia
Faktor sumberdaya manusia berpengaruh langsung terhadap kinerja
organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Begitu pula kemajuan organisasi
sangat bergantung pada kualitas sumberdaya manusia yang ada di dalamnya.
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Provinsi NTB didukung oleh 519 pegawai yang terdiri dari pejabat struktural
53 pegawai, pejabat fungsional 1 pegawai dan 465 orang staf pendukung. Data
Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan tingkat
pendidikan golongan ruang serta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) sebagaimana
tertuang dalam table 1.1. dan grafik sebagai berikut :
Gambar 3.3. Grafik SDM-ASN berdasarkan tingkat pendidikan
Dari gambar 3.3 dapat dijelasakan bahwa kondisi SDM Dinas PUPR Provinsi
NTB di dominasi oleh ASN dengan kualifikasi pendidikan SLTA (310 pegawai atau
59,73 %), dan diikuti oleh pendidikan S1 (138 pegawai atau 26,59 %), pendidikan S2
(34 pegawai atau 6,55 %), pendidikan D3 (19 pegawai atau 3,66 %), pendidikan SLTP
(16 pegawai atau 3,08 %) dan pendidikan SD (2 pegawai atau 0,39 %).
2. Sarana dan Prasarana
Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang ketersediaan sarana
transportasi roda empat (R4) sebanyak 38 unit terdiri dari tahun pembuatan 1979-
1993 : 17 unit (kondisi baik 11 unit dan rusak berat 6 unit) dan tahun pembuatan
1994-2018 : 21 unit dalam kondisi baik.
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 64
Sedangkan untuk ketersediaan sarana transportasi roda dua (R2) sebanyak 75
unit terdiri dari tahun pembuatan 1980-1994 : 31 unit (kondisi baik 27 unit dan
rusak berat 4 unit) dan tahun pembuatan 1995-2018 : 44 unit dalam kondisi baik.
3.5. Kinerja Keuangan Tahun 2018
Dinamika kondisi aktual daerah dan isu - isu strategis serta target RPJMD
sebagai pertimbangan dalam menyusun kebijakan umum belanja daerah. Dari
realisasi belanja APBD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
Tahun 2018 menunjukan peningkatan yang cukup besar karena ada tambahan
anggaran dari Dana Alokasi Khusus, Insentif PRIM dan percepatan jalan.
Belanja daerah pada Tahun Anggaran 2018 diarahkan kepada :
Belanja pegawai yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung
yang digunakan untuk membiayai kegiatan aparatur di bidang pelayanan.
Belanja langsung yang digunakan untuk membiayai program kegiatan yang hasil
dan manfaat secara langsung dapat dinikmati oleh masyarakat.
Penyelenggaraan Urusan wajib Pekerjaan Umum tahun 2018 Provinsi Nusa
Tenggara Barat dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum melalui Belanja Langsung
(BL) dan Belanja Tidak Langsung (BTL), setelah DPA-Perubahan alokasi anggaran
awal Rp. 467.783.693.700,- menjadi Rp. 680.467.340.129,- Sampai dengan 31
Desember 2018 realisasi fisik keuangan mencapai 97,46 persen atau Rp.
663.174.662.840,- sisa anggaran sebesar Rp. 17.292.677.288,- (2,54 persen). Fisik
pekerjaan mencapai 98,48 persen. Uraian berdasarkan urusan sebagai berikut :
1. Urusan Pekerjaan Umum
Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum tahun 2018 dilaksanakan oleh
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat, setelah
DPA-perubahan alokasi anggaran awal Belanja Langsung Rp. 467.258.523.747,-
menjadi Rp. 641.484.983.177,- Sampai dengan 31 Desember 2018 realisasi
keuangan mencapai 97,57 persen atau Rp. 625.900.962.415,- sisa anggaran sebesar
Rp. 15.584.020.763,- (2,43 persen). Fisik pekerjaan mencapai 98,65 persen.
2. Urusan Penataan Ruang
Penyelenggaraan Urusan Tata Ruang tahun 2018 dilaksanakan oleh Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat, alokasi
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 65
anggaran setelah DPA-Perubahan awal Rp. 525.169.952,-, menjadi Rp.
601.919.952,- Sampai dengan 31 Desember 2018 realisasi keuangan mencapai
88,19 persen atau Rp. 530.851.520,- sisa anggaran sebesar Rp. 71.068.432,-
(11,81%) Fisik pekerjaan mencapai 88,34 persen.
Dengan rincian realisasi belanja masing-masing program dan kegiatan
seperti pada tabel 3.20, sebagai berikut :
Tabel 3.20.
Realisasi Keuangan dan Fisik Kegiatan Dinas PUPR Provinsi NTB - Tahun 2018
Kode Rek.
NAMA JENIS KEGIATAN Jumlah Anggaran
(Rp.)
Realisasi Pelaksanaan Anggaran S/D. Desember 2018
Sisa Anggaran (Rp.) Keuangan Fisik
Rp. % %
1 2 3 4 5 6 7
JUMLAH BELANJA LANGSUNG (BL)
642,086,903,128.69
626,431,813,934.11
97.56
98.64
15,655,089,194.57
I. URUSAN PEKERJAAN UMUM
641,484,983,176.69
625,900,962,414.11
97.57
98.65
15,584,020,762.57
1 SEKRETARIAT 8,002,937,204.00
7,535,905,344.00
94.16
95.69
467,031,860.00
5.2.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,039,016,654.00
2,840,686,281.00
93.47
95.14
198,330,373.00
5.2.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 469,642,320.00
427,593,534.00
91.05
91.05
42,048,786.00
5.2.01.07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 140,230,550.00
131,325,950.00
93.65
93.65
8,904,600.00
5.2.01.08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 309,391,260.00
303,911,060.00
98.23
98.23
5,480,200.00
5.2.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 47,898,700.00
44,304,100.00
92.50
92.50
3,594,600.00
5.2.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20,975,000.00
20,418,700.00
97.35
97.35
556,300.00
5.2.01.12
Penyediaan Barang Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 4,815,000.00
4,806,500.00
99.82
100.00 8,500.00
5.2.01.13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 836,070,600.00
793,140,950.00
94.87
95.32
42,929,650.00
5.2.01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -undangan 7,440,000.00
7,440,000.00
100.00
100.00 -
5.2.01.17
Penyediaan Makanan dan Minuman 22,250,000.00
19,765,000.00
88.83
88.83
2,485,000.00
5.2.01.18
Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah 220,226,830.00
164,319,687.00
74.61
78.34
55,907,143.00
5.2.01.19
Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran 678,991,000.00
650,800,000.00
95.85
95.85
28,191,000.00
5.2.01.20
Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 80,971,994.00
72,747,800.00
89.84
89.84
8,224,194.00
5.2.01.24
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 200,113,400.00
200,113,000.00
100.00
100.00 400.00
5.2.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4,628,380,750.00
4,483,444,994.00
96.87
98.22
144,935,756.00
5.2.02.05
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 642,000,000.00
617,353,280.00
96.16
100.00
24,646,720.00
5.2.02.22
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 56,500,000.00
55,668,900.00
98.53
98.53
831,100.00
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 66
Kode Rek.
NAMA JENIS KEGIATAN Jumlah Anggaran
(Rp.)
Realisasi Pelaksanaan Anggaran S/D. Desember 2018
Sisa Anggaran (Rp.) Keuangan Fisik
Rp. % %
1 2 3 4 5 6 7
5.2.02.24
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 241,660,750.00
154,271,753.00
69.58
69.58
87,388,997.00
5.2.02.42
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 3,688,220,000.00
3,656,151,061.00
99.13
99.79
32,068,939.00
5.2.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 42,515,000.00
24,274,500.00
57.10
69.93
18,240,500.00
5.2.05.04
Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur 24,000,000.00
15,500,000.00
64.58
84.58
8,500,000.00
5.2.05.06
Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kepegawaian 18,515,000.00
8,774,500.00
47.39
50.93
9,740,500.00
5.2.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 233,024,800.00
157,938,853.00
68.40
68.55
75,085,947.00
5.2.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 44,108,000.00
44,038,800.00
99.84
99.24
69,200.00
5.2.06.04
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 25,749,000.00
15,218,100.00
59.10
56.45
10,530,900.00
5.2.06.05 Penyusunan RENJA SKPD 83,265,400.00
67,583,039.00
81.17
82.61
15,682,361.00
5.2.06.08
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 58,500,000.00
13,323,864.00
22.78
22.78
45,176,136.00
5.2.06.10
Pengendalian Penyelesaian Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut 21,402,400.00
20,175,050.00
94.27
94.27
1,227,350.00
5.2.07
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah 60,000,000.00
29,560,716.00
49.27
52.27
30,439,284.00
5.2.07.01
Peningkatan Manajemen Aset / Barang Milik Daerah 60,000,000.00
29,560,716.00
49.27
52.27
30,439,284.00
2 BINA MARGA
483,886,670,829.00
477,784,150,894.82
98.74
99.78
6,102,519,934.18
5.2.15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
181,360,204,118.00
176,533,172,040.29
97.34
99.92
4,827,032,077.71
5.2.15.03 Pembangunan Jalan 110,605,039,000.00
110,241,415,693.34
99.67
99.96
363,623,306.66
5.2.15.05 Pembangunan jembatan 70,558,558,018.00
66,142,575,946.95
93.74
99.92
4,415,982,071.05
5.2.15.06
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 50,000,000.00
28,837,400.00
57.67
57.67
21,162,600.00
5.2.15.09
Pembinaan Teknis Jalan dan Jembatan 146,607,100.00
120,343,000.00
82.05
82.05
26,264,100.00
5.2.18
Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
302,276,023,711.00
301,067,504,454.54
99.60
99.72
1,208,519,256.46
5.2.18.07 Rehabilitasi jaian 302,276,023,711.00
301,067,504,454.54
99.60
99.72
1,208,519,256.46
5.2.22
Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan 250,443,000.00
183,474,400.00
73.26
73.77
66,968,600.00
5.2.22.01
Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan 165,443,000.00
115,752,900.00
70.05
70.05
49,690,100.00
5.2.22.02
Penyusunan Informasi/Data Base Jembatan 85,000,000.00
67,721,500.00
79.67
81.02
17,278,500.00
3 SUMBER DAYA AIR 1,218,491,300.00
927,852,209.00
76.15
76.56
290,639,091.00
5.2.24
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 1,218,491,300.00
927,852,209.00
76.15
76.56
290,639,091.00
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 67
Kode Rek.
NAMA JENIS KEGIATAN Jumlah Anggaran
(Rp.)
Realisasi Pelaksanaan Anggaran S/D. Desember 2018
Sisa Anggaran (Rp.) Keuangan Fisik
Rp. % %
1 2 3 4 5 6 7
5.2.24.01
Perencanaan pembangunan jaringan irigasi 183,220,800.00
182,685,413.00
99.71
99.71
535,387.00
5.2.24.18 Pembangunan Jaringan Irigasi 433,404,100.00
430,270,400.00
99.28
99.32
3,133,700.00
5.2.24.19
Peningkatan Pengelolaan Jaringan Irigasi 601,866,400.00
314,896,396.00
52.32
53.12
286,970,004.00
4 CIPTA KARYA 46,077,759,600.00
39,118,807,800.00
84.90
86.66
6,958,951,800.00
5.2.27
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 36,077,759,600.00
29,150,830,800.00
80.80
83.05
6,926,928,800.00
5.2.27.01
Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah 19,707,459,600.00
13,607,647,200.00
69.05
69.79
6,099,812,400.00
5.2.27.02
Penyediaan prasarana dan sarana air limbah 15,296,000,000.00
14,531,800,600.00
95.00
99.03
764,199,400.00
5.2.27.10
Perencanaan penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat 1,074,300,000.00
1,011,383,000.00
94.14
98.75
62,917,000.00
5.2.35 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum 10,000,000,000.00
9,967,977,000.00
99.68
99.70
32,023,000.00
5.2.35.01
Pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial 10,000,000,000.00
9,967,977,000
100
100
32,023,000.00
5 BINA KONSTRUKSI 442,704,900.00
346,618,325.00
78.30
78.45
96,086,575.00
5.2.32 Program Pengaturan Jasa Konstruksi 101,250,000.00
43,980,000.00
43.44
39.84
57,270,000.00
5.2.32.01
Sosialisasi dan Diseminasi Perundang - Undang Jasa Konstruksi 40,500,000.00
39,630,000.00
97.85
99.59
870,000.00
5.2.32.03 Forum Jasa Konstruksi 60,750,000.00
4,350,000.00 7.16 7.16
56,400,000.00
5.2.34 Program Pengawasan Jasa Konstruksi 341,454,900.00
302,638,325.00
88.63
89.91
38,816,575.00
5.2.34.03
Pembekalan dan Uji Sertifikasi Tukang Konstruksi. 341,454,900.00
302,638,325.00
88.63
89.91
38,816,575.00
6 BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH 181,200,000.00
165,279,842.00
91.21
91.44
15,920,158.00
5.2.39
Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Antar Kawasan 79,364,700.00
71,455,842.00
90.03
90.45
7,908,858.00
5.2.39.01
Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Kawasan 37,896,500.00
33,599,942.00
88.66
89.34
4,296,558.00
5.2.39.04
Pengawasan dan Pengendalian Pengembangan Kawasan 41,468,200.00
37,855,900.00
91.29
91.46
3,612,300.00
5.2.40
Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Antar Sektor 66,832,400.00
59,497,500.00
89.02
89.09
7,334,900.00
5.2.40.01
Keterpaduan Kebijakan Pengembangan Sektor 32,921,500.00
27,139,500.00
82.44
82.44
5,782,000.00
5.2.40.04
Pengawasan dan Pengendalian Pengembangan Sektor 33,910,900.00
32,358,000.00
95.42
95.54
1,552,900.00
5.2.41
Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah 35,002,900.00
34,326,500.00
98.07
98.16
676,400.00
5.2.41.01
Perencanaan Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah 22,661,500.00
22,527,500.00
99.41
99.55
134,000.00
5.2.41.02
Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah 12,341,400.00
11,799,000.00
95.61
95.61
542,400.00
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 68
Kode Rek.
NAMA JENIS KEGIATAN Jumlah Anggaran
(Rp.)
Realisasi Pelaksanaan Anggaran S/D. Desember 2018
Sisa Anggaran (Rp.) Keuangan Fisik
Rp. % %
1 2 3 4 5 6 7
7 BALAI PEMELIHARAAN JALAN PROVINSI PULAU LOMBOK 6,012,875,282.69
5,940,140,729.00
98.79
99.33
72,734,553.69
5.2.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 194,024,978.00
169,939,396.00
87.59
95.25
24,085,582.00
5.2.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 62,134,078.00
45,411,396.00
73.09
86.55
16,722,682.00
5.2.01.03
Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor 29,260,000.00
29,247,500.00
99.96
99.96
12,500.00
5.2.01.07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 52,628,000.00
45,292,500.00
86.06
94.43
7,335,500.00
5.2.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 16,337,400.00 16,337,000.00 100.00 100.00 400.00 5.2.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8,828,500.00
8,814,000.00
99.84
99.84
14,500.00
5.2.01.24
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 24,837,000.00
24,837,000.00
100.00
100.00 -
5.2.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 103,050,000.00
61,317,741.00
59.50
59.50
41,732,259.00
5.2.02.24
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 87,300,000.00
55,604,741.00
63.69
63.69
31,695,259.00
5.2.02.26
Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 15,750,000.00
5,713,000.00
36.27
36.27
10,037,000.00
5.2.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 16,277,730.00
16,273,000.00
99.97
99.99
4,730.00
5.2.06.05 Penyusunan RENJA SKPD 16,277,730.00
16,273,000.00
99.97
99.99 4,730.00
5.2.07
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah 48,322,575.00
43,574,250.00
90.17
90.17
4,748,325.00
5.2.07.01
Peningkatan Manajemen Aset / Barang Milik Daerah 48,322,575.00
43,574,250.00
90.17
90.17
4,748,325.00
5.2.18
Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan 5,549,999,999.69
5,547,928,542.00
99.96
100.27
2,071,457.69
5.2.18.08 Pemeliharaan rutin jalan 5,549,999,999.69
5,547,928,542.00
99.96
100.27
2,071,457.69
5.2.23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 101,200,000.00
101,107,800.00
99.91
100.00
92,200.00
5.2.23.10
Rehabilitasi/Pemliharaan Alat - Alat Berat 101,200,000.00
101,107,800.00
99.91
100.00
92,200.00
8 BALAI PEMELIHARAAN JALAN PROVINSI PULAU SUMBAWA 7,733,689,957.00
7,657,120,121.29
99.01
99.23
76,569,835.71
5.2.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 214,607,120.00
209,607,703.00
97.67
97.67
4,999,417.00
5.2.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 49,801,000.00
49,343,157.00
99.08
99.08
457,843.00
5.2.01.03
Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor 15,552,000.00
15,551,900.00
100.00
100.00 100.00
5.2.01.07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 51,817,000.00
51,816,700.00
100.00
100.00 300.00
5.2.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 10,742,600.00
10,742,300.00
100.00
100.00 300.00
5.2.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2,126,400.00
2,126,400.00
100.00
100.00 -
5.2.01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -undangan 2,041,000.00
2,010,000.00
98.48
98.48
31,000.00
5.2.01.17
Penyediaan Makanan dan Minuman 1,701,000.00
1,695,000.00
99.65
99.65 6,000.00
5.2.01.18
Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah 10,945,000.00
6,718,146.00
61.38
61.38
4,226,854.00
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 69
Kode Rek.
NAMA JENIS KEGIATAN Jumlah Anggaran
(Rp.)
Realisasi Pelaksanaan Anggaran S/D. Desember 2018
Sisa Anggaran (Rp.) Keuangan Fisik
Rp. % %
1 2 3 4 5 6 7
5.2.01.20
Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 24,353,000.00
24,077,300.00
98.87
98.87
275,700.00
5.2.01.24
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 45,528,120.00
45,526,800.00
100.00
100.00 1,320.00
5.2.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 66,825,000.00
63,807,030.00
95.48
95.48
3,017,970.00
5.2.02.24
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 58,320,000.00
55,302,030.00
94.83
94.83
3,017,970.00
5.2.02.26
Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 8,505,000.00
8,505,000.00
100.00
100.00 -
5.2.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 18,200,000.00
17,450,000.00
95.88
95.88
750,000.00
5.2.06.05 Penyusunan RENJA SKPD 18,200,000.00
17,450,000.00
95.88
95.88
750,000.00
5.2.07
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah 56,950,000.00
45,440,300.00
79.79
79.79
11,509,700.00
5.2.07.01
Peningkatan Manajemen Aset / Barang Milik Daerah 56,950,000.00
45,440,300.00
79.79
79.79
11,509,700.00
5.2.18
Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan 7,300,000,000.00
7,244,943,388.29
99.25
99.46
55,056,611.71
5.2.18.08 Pemeliharaan rutin jalan 7,300,000,000.00
7,244,943,388.29
99.25
99.46
55,056,611.71
5.2.23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 77,107,837.00
75,871,700.00
98.40
99.53
1,236,137.00
5.2.23.10
Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat Berat 77,107,837.00
75,871,700.00
98.40
99.53
1,236,137.00
9
BALAI PENGELOLAAN SDA DAN HIDROLOGI WS PULAU LOMBOK 61,613,352,000.00
60,907,641,981.00
98.85
99.87
705,710,019.00
5.2.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 75,064,000.00
71,477,531.00
95.22
95.22
3,586,469.00
5.2.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 13,749,000.00
10,200,531.00
74.19
74.19
3,548,469.00
5.2.01.07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 39,192,000.00
39,192,000.00
100.00
100.00 -
5.2.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 12,150,000.00
12,113,000.00
99.70
99.70
37,000.00
5.2.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2,173,000.00
2,172,000.00
99.95
99.95 1,000.00
5.2.01.13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7,800,000.00
7,800,000.00
100.00
100.00 -
5.2.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 47,000,000.00
44,388,650.00
94.44
94.44
2,611,350.00
5.2.02.24
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 39,000,000.00
36,523,650.00
93.65
93.65
2,476,350.00
5.2.02.26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 8,000,000.00
7,865,000.00
98.31
98.31
135,000.00
5.2.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 13,100,000.00
13,078,200.00
99.83
100.00
21,800.00
5.2.06.05 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 13,100,000.00
13,078,200.00
99.83
100.00
21,800.00
5.2.07
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah 14,595,700.00
14,555,700.00
99.73
99.73
40,000.00
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 70
Kode Rek.
NAMA JENIS KEGIATAN Jumlah Anggaran
(Rp.)
Realisasi Pelaksanaan Anggaran S/D. Desember 2018
Sisa Anggaran (Rp.) Keuangan Fisik
Rp. % %
1 2 3 4 5 6 7
5.2.07.01
Peningkatan manajeman asset/barang milik daerah 14,595,700.00
14,555,700.00
99.73
99.73
40,000.00
5.2.24
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 18,589,075,000.00
18,009,559,050.00
96.88
99.62
579,515,950.00
5.2.24.10
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 18,589,075,000.00
18,009,559,050.00
96.88
99.62
579,515,950.00
5.2.26
Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya 36,038,917,300.00
35,994,688,800.00
99.88
100.00
44,228,500.00
5.2.26.02
Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya 36,038,917,300.00
35,994,688,800.00
99.88
100.00
44,228,500.00
5.2.28 Program pengendalian banjir 6,835,600,000.00
6,759,894,050.00
98.89
100.00
75,705,950.00 5.2.28.03
Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai 6,835,600,000.00
6,759,894,050.00
98.89
100.00
75,705,950.00
10
BALAI PENGELOLAAN SDA DAN HIDROLOGI WS PULAU SUMBAWA 24,915,936,044.00
24,159,776,662.00
97.01
97.68
738,159,382.00
5.2.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 191,424,300.00
173,249,352.00
90.51
75.75
18,174,948.00
5.2.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 69,000,000.00
58,831,752.00
85.26
85.26
10,168,248.00
5.2.01.07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 48,048,000.00
48,048,000.00
100.00
100.00 -
5.2.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 21,750,000.00
21,747,000.00
99.99
99.99 3,000.00
5.2.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8,100,000.00
8,098,500.00
99.98
99.98 1,500.00
5.2.01.14
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3,085,000.00
3,084,900.00
100.00
100.00 100.00
5.2.01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -undangan 2,160,000.00
2,160,000.00
100.00
100.00 -
5.2.01.17
Penyediaan Makanan dan Minuman 2,700,000.00
2,698,200.00
99.93
99.93 1,800.00
5.2.01.18
Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah 8,334,200.00
334,200.00 4.01 4.01
8,000,000.00
5.2.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24,300,000.00
21,281,460.00
87.58
87.95
3,018,540.00
5.2.02.24
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 24,300,000.00
21,281,460.00
87.58
87.95
3,018,540.00
5.2.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 9,000,000.00
2,250,000.00
25.00
25.00
6,750,000.00
5.2.06.05 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 9,000,000.00
2,250,000.00
25.00
25.00
6,750,000.00
5.2.07
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah 9,000,000.00
9,000,000.00
100.00
100.00 -
5.2.07.01
Peningkatan manajeman asset/barang milik daerah 9,000,000.00
9,000,000.00
100.00
100.00 -
5.2.24
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 6,664,216,244.00
5,981,811,600.00
89.76
92.56
682,404,644.00
5.2.24.10
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 6,664,216,244.00 5,981,811,600.00 89.76 92.56 682,404,644.00
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 71
Kode Rek.
NAMA JENIS KEGIATAN Jumlah Anggaran
(Rp.)
Realisasi Pelaksanaan Anggaran S/D. Desember 2018
Sisa Anggaran (Rp.) Keuangan Fisik
Rp. % %
1 2 3 4 5 6 7
5.2.26
Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya 3,498,995,500.00
3,484,935,250.00
99.60
99.70
14,060,250.00
5.2.26.02
Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya 3,498,995,500.00
3,484,935,250.00
99.60
99.70
14,060,250.00
5.2.28 Program pengendalian banjir 14,519,000,000.00 14,498,499,000.00 99.86 99.98 20,501,000.00 5.2.28.03
Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai 14,519,000,000.00
14,498,499,000.00
99.86
99.98
20,501,000.00
11 BALAI PENGUJIAN MATERIAL DAN KONSTRUKSI 593,068,360.00
571,751,860.00
96.41
107.55
21,316,500.00
5.2.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 149,736,360.00
141,962,005.00
94.81
94.81
7,774,355.00
5.2.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 65,148,000.00
56,353,307.00
86.50
86.50
8,794,693.00
5.2.01.07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 15,880,000.00
15,880,000.00
100.00
100.00 -
5.2.01.08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 21,937,500.00
21,937,500.00
100.00
100.00 -
5.2.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1,143,350.00
1,142,000.00
99.88
99.88 1,350.00
5.2.01.12
Penyediaan Barang Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 115,000.00 65,000.00
56.52
56.52
50,000.00
5.2.01.18
Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah 64,505,510.00
59,300,050.00
91.93
91.93
5,205,460.00
5.2.01.20
Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota - - - - -
5.2.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 25,500,000.00
23,459,355.00
92.00
92.00
2,040,645.00
5.2.02.24
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 23,800,000.00
22,109,355.00
92.90
92.90
1,690,645.00
5.2.02.26
Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 1,700,000.00
1,350,000.00
79.41
79.41
350,000.00
5.2.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6,000,000.00
2,000,000.00
33.33
33.33
4,000,000.00
5.2.05.01
Pendidikan dan Pelatihan Formal 6,000,000.00
2,000,000.00
33.33
33.33
4,000,000.00
5.2.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5,831,350.00
4,931,350.00
84.57
84.57
900,000.00
5.2.06.05 Penyusunan RENJA SKPD 5,831,350.00
4,931,350.00
84.57
84.57
900,000.00
5.2.07
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah 8,481,350.00
8,481,350.00
100.00
879.32 -
5.2.07.01
Peningkatan Manajemen Aset / Barang Milik Daerah 8,481,350.00
8,481,350.00
100.00
879.32 -
5.2.31 Program Pengembangan Pelayanan Jasa Pengujian 397,519,300.00
390,917,800.00
98.34
98.34
6,601,500.00
5.2.31.01 Pengujian Bahan Bangunan 205,294,300.00
205,292,800.00
100.00
100.00 1,500.00
5.2.31.03 Pengujian kualitas air 192,225,000.00
185,625,000.00
96.57
96.57
6,600,000.00
12
BALAI INFORMASI INFRASTRUKTUR WILAYAH (BIIW) 806,297,700.00
785,916,646.00
97.47
97.93
20,381,054.00
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 72
Kode Rek.
NAMA JENIS KEGIATAN Jumlah Anggaran
(Rp.)
Realisasi Pelaksanaan Anggaran S/D. Desember 2018
Sisa Anggaran (Rp.) Keuangan Fisik
Rp. % %
1 2 3 4 5 6 7
5.2.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 186,263,200.00
175,069,957.00
93.99
95.28
11,193,243.00
5.2.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 65,148,000.00
56,353,307.00
86.50
86.50
8,794,693.00
5.2.01.07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 34,019,950.00
34,019,950.00
100.00
100.00 -
5.2.01.08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 25,475,650.00
25,475,500.00
100.00
100.00 150.00
5.2.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 15,840,000.00
15,837,700.00
99.99
100.00 2,300.00
5.2.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5,500,000.00
4,938,900.00
89.80
100.00
561,100.00
5.2.01.13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15,552,750.00
15,552,750.00
100.00
100.00 -
5.2.01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 2,290,000.00
2,290,000.00
100.00
100.00 -
5.2.01.17
Penyediaan Makanan dan Minuman 3,930,000.00
3,920,000.00
99.75
100.00
10,000.00
5.2.01.18
Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah - - - - -
5.2.01.24
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 18,506,850.00
16,681,850.00
90.14
100.00
1,825,000.00
5.2.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 22,600,000.00
21,715,000.00
96.08
100.00
885,000.00
5.2.02.24
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 19,000,000.00
18,185,000.00
95.71
100.00
815,000.00
5.2.02.26
Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 3,600,000.00
3,530,000.00
98.06
100.00
70,000.00
5.2.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 7,200,000.00
5,699,964.00
79.17
79.17
1,500,036.00
5.2.06.05 Penyusunan RENJA SKPD 7,200,000.00
5,699,964.00
79.17
79.17
1,500,036.00
5.2.07
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah 14,450,000.00
14,333,400.00
99.19
100.00
116,600.00
5.2.07.01
Peningkatan Manajemen Aset / Barang Milik Daerah 14,450,000.00
14,333,400.00
99.19
100.00
116,600.00
5.2.41
Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah 575,784,500.00
569,098,325.00
98.84
98.89
6,686,175.00
5.2.41.01
Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi Bina Marga dan Tata Ruang 37,750,650.00
37,688,125.00
99.83
99.83
62,525.00
5.2.41.02
Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi Cipta Karya 13,623,900.00
11,908,450.00
89.25
89.25
1,715,450.00
5.2.41.03
Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Air 524,409,950.00
519,501,750.00
99.06
99.07
4,908,200.00
II. URUSAN PENATAAN RUANG 601,919,952.00
530,851,520.00
88.19
88.34
71,068,432.00
5.2.36 Program Perencanaan Tata Ruang 243,484,500.00
220,936,200.00
90.74
89.34
22,548,300.00
5.2.36.05
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 243,484,500.00
220,936,200.00
90.74
89.34
22,548,300.00
5.2.37 Program Pemanfaatan Ruang 196,524,800.00
196,305,400.00
99.89
99.89
219,400.00 Survey dan Pemetaan 131,029,800.00
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 73
Kode Rek.
NAMA JENIS KEGIATAN Jumlah Anggaran
(Rp.)
Realisasi Pelaksanaan Anggaran S/D. Desember 2018
Sisa Anggaran (Rp.) Keuangan Fisik
Rp. % %
1 2 3 4 5 6 7
5.2.37.05 130,811,150.00 99.83 99.83 218,650.00
5.2.37.10
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang
65,495,000.00
65,494,250.00
100.00
100.00
750.00
5.2.38 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 161,910,652.00
113,609,920.00
70.17
72.81
48,300,732.00
5.2.38.05 Pengawasan Pemanfaatan Ruang 81,816,100.00
33,627,320.00
41.10
41.10
48,188,780.00
5.2.38.09
Pemberdayaan PPNS Penataan Ruang 80,094,552.00
79,982,600.00 99.86
100.00
111,952.00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL) 38,380,437,000.00
36,742,848,906.00
95.73
95.73
1,637,588,094.00
TOTAL BELANJA (BL+BTL)
680,467,340,128.69
663,174,662,840.11
97.46
98.48
17,292,677,288.57
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2018
3. Tugas Pembantuan
Tugas pembantuan yang diberikan adalah penugasan dari Pemerintah
Pusat kepada Daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
untuk melaksanakan tugas urusan pekerjaan umum.
Dasar Hukumnya adalah PP. No 7 tahun 2008 dan dijabarkan ke dalam
SKPD (Tugas Pembantuan) Pekerjaan Umum Bidang Sumber Daya Air dan Bidang
Bina Marga. Instansi pemberi tugas adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya
Air dan Direktorat Jenderal Bina Marga dengan sumber dana APBN.
Pada tahun 2018, alokasi anggaran Tugas Pembantuan urusan Pekerjaan
Umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara
Barat sebesar Rp. 26.773.641.000,-. Sampai akhir tahun anggaran realisasi
keuangan mencapai 99,73 persen atau Rp. 26.701.791.050,- dan realisasi fisik
mencapai 99,75 persen.
Dengan rincian realisasi belanja pada masing-masing program dan kegiatan
sebagai berikut:
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 74
Tabel 3.21.
REKAPITULASI REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NTB TA. 2018
NO NAMA SATUAN KERJA
PAGU DIPA AWAL R E A L I S A S I
KET. RPM PLN TOTAL RPM PLN TOTAL Keu. Fisik
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) ( % ) ( % )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I SKPD TP-OP DINAS PEKERJAAN UMUM (BIDANG SUMBER DAYA AIR)
16.497.041.000 - 16.497.041.000
16.455.143.050 -
16.455.143.050
99.75
99.75
II SKPD (TP) DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (BIDANG BINA MARGA)
10.276.600.000 - 10.276.600.000
10.246.648.000
- 10.246.648.000
99.71
99.71
T O T A L
26.773.641.000 -
27,043,472,000
26.701.791.050
- 26,928,647,500 99,73
99.73
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2018
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 75
BAB IV
P E N U T U P
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 merupakan laporan kinerja
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB dalam mempertanggung
jawabkan kinerja suatu pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Bidang
Pekerjaan Umum, dan Bidang Penataan Ruang Tahun Anggaran 2018 yang pelaksanaannya
disesuaikan dengan DPA murni dan DPA Perubahan Perangkat Daerah.
Evaluasi indikator kinerja program unggulan pembangunan daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang sampai dengan tahun 2018 sebagai berikut :
Pembangunan Jalan dan Jembatan;
Kemantapan Jalan Provinsi tahun 2018 mencapai 83,65 persen dari rencana 83,65
persen target RPJMD, sementara kemantapan jalan nasional tahun 2018 telah mencapai
target 99,98 persen. Total panjang jalan Provinsi 1.484,43 Km, sampai tahun 2018
panjang jalan yang sudah mantap sebesar 1.241,75 Km. Jika dibandingan dengan RPJMD
2018 sebesar 83,65 persen, capaian kinerja telah tercapai dengan ratio tingkat capaian
kinerja 100,01 persen, namun upaya perbaikan kondisi kemantapan jalan tetap harus
dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran.
Konservasi Sumber Daya Air;
Kegiatan pada tahun 2018 antara lain: pembangunan Jaringan Irigasi Lahan Kering
(JILK) pada lahan keringan menjadi lahan agrowisata di Kecamatan Sembalun lanjutan,
pemeliharaan Jaringan Irigasi di P. Lombok pada 12 DI dengan panjang saluran 156,71
Km dengan luas areal irigasi 57.628 Ha dan di P. Sumbawa pada 10 DI sepanjang 9,24
Km dengan luas areal irigasi 6.334 Ha. Perkuatan tebing sungai di P. Lombok sepanjang
2.405 m dan 37 DAS pengamanan wilayah permukiman + 1.340 KK. Di Pulau Sumbawa
sepanjang 16.500 m dan 61 DAS pengamanan wilayah permukiman + 1.940 KK.
Pengembangan Sistem Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih;
Rasio rata-rata cakupan pelayanan air bersih di Provinsi NTB pada tahun 2018
mencapai ratio 87,58 persen terdiri atas perkotaan telah mencapai 92,66 persen
sedangkan target RPJMD sebesar 86,22 persen (telah melampaui target RPJMD),
sedangkan cakupan pelayanan air bersih perdesaan telah mencapai 82,49 persen dari
target RPJMD sebesar 81,87 persen (telah melampaui target RPJMD).
Pengembangan Pelayanan Jasa Pengujian;
Akreditasi terhadap uji mutu material konstruksi sampai tahun 2018 terus mengalami
peningkatan seiring capaian target yang sudah terlampaui karena didukung dengan
peralatan yang memadai, data-data pendukung/syarat-syarat akreditasi terus
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 76
diupayakan kelengkapannya termasuk peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia,
pelayanan jasa pengujian sejak tahun 2016 telah bersetifikat KAN, langganan kerja sama
dengan pihak swasta yang melaksanakan proyek-proyek nasional dan Lokal Provinsi.
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan;
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan dan Kawasan Strategis
Provinsi (KSP) sudah mencapai 100 persen dari target yang ditetapkan; pendampingan
penyusunan Raperda RTRW Kabupaten/Kota sudah melampaui dari target yaitu 100
persen, saat ini sedang mempercepat penyelesaian Rencana Tata Ruang Kawasan
Strategis Provinsi yang diamanatkan pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010
tentang RTRW provinsi NTB. Dari 16 Kawasan strategis provinsi yang tercantum dalam
RTRW Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi NTB, sampai Tahun 2015
telah dapat disusun rencana detailnya sebanyak 5 KSP yaitu KSP Mataram Metro, KSP
Alas Utan, KSP Senggigi - Tiga Gili, KSP Kuta dan KSP Teluk Bima. Sedangkan pada
Tahun Anggaran 2016 telah disusun RTR sebanyak 2 (dua) KSP yaitu KSP Rasimas dan
Teluk Saleh. pada Tahun Anggaran 2018 telah disusun RTR sebanyak 1 (satu) KSP yaitu
KSP Poto Tano. Selain itu dilakukan pula fasilitasi penyusunan Rencana detail Tata
Ruang Kawasan Perkotaan pada seluruh Kabupaten/Kota se-NTB dan penyusunan KLHS
yaitu RTR KSP Senggigi Tiga Gili dan KLHS RTR Kuta dan sekitarnya. Pada tahun 2018
tim teknis tata ruang telah melaksanakan perbaikan RTR KSP Kuta dan sekitarnya.
Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target
dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian
target indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur
secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif
segenap komponen ASN dan masyarakat sebagai bagian dari pembangunan seluruh Provinsi
NTB.
Beberapa langkah kedepan yang akan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Provinsi NTB antara lain :
1. Meningkatkan dan mempertahankan kemantapan jalan dan jembatan;
2. Membangun jalan Provinsi yang belum tembus sekitar + 130 Km;
3. Meningkatkan jangkauan pelayanan jaringan irigasi (pengairan);
4. Meningkatkan pengendalian banjir untuk menurunkan daya rusak air;
5. Pengembangan embung-embung kecil / rakyat untuk mempertahankan dan
menampung air hujan pada daerah-daerah kritis air;
6. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana air minum di perdesaan dan air
limbah di perkotaan;
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 77
7. Meningkatkan kinerja pengendalian pemanfaat ruang pada Kawasan Strategis
Provinsi (KSP) di Nusa Tenggara Barat;
Dengan demikian diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk
melaksanakan pembangunan infrastruktur daerah sehingga tidak hanya wacana
sematacuntuk mewujudkan infrastruktur yang memadai bagi masyarakat, namun benar-
benar dapat diaplikasikan dalam pembangunan yang berorientasi pada hasil berbasis
kinerja dan bertujuan melayani serta memberdayakan masyarakat. Upaya koordinasi dan
peningkatan kerjasama dengan pihak-pihak terkait harus dilakukan dengan lebih intensif,
mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat
dilakukan dengan melibatkan segenap Perangkat Daerah terkait, masyarakat dunia usaha
dan Civil Society.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> *** <<<<<<<<<<<<<<<<<<<