BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI)...

152
1 BAB I PENDAHULUAN Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik atau Good Governance harus berpedoman kepada asas umum penyelenggara negara salah satunya yaitu asas akuntabilitas. Good Governance merupakan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab, mengacu pada proses pencapaian dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan upaya yang komprehensif, serius dan sinergis, melibatkan para pemangku kepentingan dan masyarakat. Prinsip akuntabilitas dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik sangat diperlukan dimana pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurusi kepentingan mereka, hal ini dapat dilihat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus dan selalu berupaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Output dan outcome inilah yang selayaknya dipandang sebagai capaian kinerja dan hasilnya dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Salah satu upaya Pemerintah untuk memperkuat akuntabilitas serta dalam rangka penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian KInerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) secara formal dalam suatu lembaga pemerintah , diharapkan dapat mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. VISI Visi Kabupaten Cirebon adalah “ Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman.

Transcript of BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI)...

Page 1: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi

1

BAB I PENDAHULUAN

Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik atau Good Governance harus

berpedoman kepada asas umum penyelenggara negara salah satunya yaitu asas akuntabilitas.

Good Governance merupakan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan

bertanggungjawab, mengacu pada proses pencapaian dan pelaksanaannya yang dapat

dipertanggungjawabkan secara bersama. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan

yang baik diperlukan upaya yang komprehensif, serius dan sinergis, melibatkan para pemangku

kepentingan dan masyarakat. Prinsip akuntabilitas dalam menjalankan tata kelola pemerintahan

yang baik sangat diperlukan dimana pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat

yang memberinya kewenangan untuk mengurusi kepentingan mereka, hal ini dapat dilihat dari

program dan kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus dan selalu berupaya untuk

menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Output dan

outcome inilah yang selayaknya dipandang sebagai capaian kinerja dan hasilnya dapat dirasakan

manfaatnya bagi masyarakat.

Salah satu upaya Pemerintah untuk memperkuat akuntabilitas serta dalam rangka

penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian KInerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai ukuran keberhasilan dari suatu

tujuan dan sasaran strategis organisasi. Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU)

secara formal dalam suatu lembaga pemerintah , diharapkan dapat mengukur peningkatan

kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

VISI

Visi Kabupaten Cirebon adalah “ Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera,

Agamis, Maju dan Aman.

Page 2: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi

2

MISI

Misi nya adalah

1. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan

nilai-nilai budaya, tradisis dan adat istiadat.

2. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar

masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi.

3. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa

menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun dan beretika.

4. Meningkatnya produktifitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga

menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh

peningkatan oleh kapasitas aparatur pemerintah daerah.

5. Memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah

guna mendukung terciptanya stabilitas nasional.

Tujuan, Sasaran,Strategis dan Arah Kebijakan Dinas Kesehatan

Tujuan, sasaran Strategis dan Arah Kebijakan ini tertuang didalam Renstra Dinas

Kesehatan Tahun 2019-2024, disertai dengan Program dan Kegiatan yang akan dilakukan dalam

mencapai tujuan .

Tabel I.1 Tujuan, Sasaran,Strategis dan Arah Kebijakan Dinas Kesehatan

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

1. 1 Menurunnya Angka kematian ibu dan Angka kematian Bayi (AKB)

1.1.1 akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia yang berkualitas

1.1.1.1 Meningkatkan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak,usia produktif dan Usia Lanjut yang berkualitas dengan pendekatan continuum of care (CoC)

1.1.1.2 Meningkatkan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

1.1.1.3 Meningkatkan pemenuhan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan

1.1.1.4 Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDMK

1.1.1.5 Meningkatkan dan pemenuhan sarana prasaranan pelayanan kesehatan, termasuk sistem informasi dan tata kelola

1.1.1.6 Meningkatkan upaya kesehatan pengembangan

1.2 Meningkatnya status gizi Balita

1.2.1 Peningkatan Keluarga Sadar Gizi (KADARZI)

1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi gizi, tata laksana gizi dan surveilans gizi.

Page 3: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi

3

1.3 Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular.

1.3.1 Peningkatan upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular

1.3.1.1 Meningkatkan cakupan dan mutu imunisasi

1.3.1.2 Mengendalikan faktor risiko, penemuan dan tata laksana kasus penyakit menular

1.3.1.3 Penguatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan KLB

1.4 Meningkatnya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)

1.4.1 Peningkatan pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) melalui UKM dan UKP

1.4.1.1 Mengendalikan Faktor Risiko PTM yang dapat diubah dan peningkatan pelayanan PTM

1.5 Meningkatnya PHBS Rumah Tangga

1.5.1 Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

1.5.1.1 Meningkatkan promosi kesehatan (KIE) dan peningkatan peran serta masyarakat melalui UKBM

1.5.1.2 Meningkatkan pembinaan PHBS di 5 tatanan

1.6 Meningkatnya jumlah Desa ODF (Open Defecation Free)

1.6.1 Peningkatan akses masyarakat terhadap sarana sanitasi dasar yang sehat

1.6.1.1 Meningkatkan penyelenggaraan dan pembinaan STBM

1.7 Meningkatkan kinerja aparatur dan kualitas manajemen pelayanan kesehatan

1.7.1 Optimalisasi manajemen publik dengan mengedepankan pelayanan prima

1.7.1.1 Meningkatkan intensitas, profesionalitas, kapasitas, dan ksejahteraan sumber daya aparatur pemerintah daerah

1.7.1.2 Menyederhanakan mekanisme dan standar pelayanan

Program dan Kegiatan

Di dalam Renstra 2019-2024 Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon memiliki Program dan

Kegiatan yang terdiri dari 17 Program Urusan Bidang Kesehatan dengan 65 kegiatan dan 6

Program Non Urusan dengan 24 kegiatan .

Urusan :

1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

2. Peningkatan mutu penggunaan obat

2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan

2. Pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja

3. Penyediaan Dukungan Manajemen BOK

4. Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas

Page 4: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi

4

5. Pemeliharaan, Pemulihan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

6. Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan

7. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional

8. Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)

9. Pembinaan dan pengawasan kesehatan kerja dan olah raga

10. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu

3. Program Pengawasan Obat dan Makanan

1. Pengawasan dan pembinaan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)

2. Pengawasan obat (distribusi dan penggunaan)

3. Pengawasan dan Pembinaan Tempat-Tempat Umum TTU- industri

4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengembangan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

2. Pengembangan Indikator Desa Siaga Aktif

3. Pengembangan strata Posyandu

4. Pengembangan Kabupaten Sehat

5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1. Penanggulangan kurang Energi Protein (KEP), anemia gizi besi, Gangguan Akibat

Kurang Yodium (GAKY), kurang vit A. Dan kekurangan zat mikro lainnya

2. Penanggulangan Gizi buruk

3. Penguatan peningkatan cakupan Asi Eksklusif di Kabupaten

6. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1. Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat

2. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

7. Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular

1. Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik

2. Peningkatan Imunisasi

3. Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan penanggulangan wabah

4. Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS

5. Penanggulangan Penyakit Tuberculosis

8. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1. Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan

2. Evaluasi & Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan

3. Pembangunan & Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan

4. Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan

5. Manajemen pengelolaan SDMK

6. FKTP Berprestasi

Page 5: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi

5

7. Akreditasi FKTP & Faskes lainnya

8. Akreditasi Rumah Sakit

9. Pelayanan Perizinan Praktik Perseorangan, Pembinaan dan rekomendasi sarana

kesehatan

9. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya

1. Pengadaaan Puskesmas Keliling

2. peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap

3. Pengembangan Sarana dan Prasarana Fisik Puskesmas

4. Pengembangan Fungsi Puskesmas menjadi Puskesmas Mampu PONED

5. Pengembangan Bangunan UPT Kesehatan

6. Pengadaan sarana rantai dingin vaksin

7. Peningkatan Pustu menjadi Puskesmas

8. Pembangunan Puskesmas, Pustu dan UPT Kesehatan

9. Pengadaaan Sarana dan Prasarana Puskesmas, Pustu dan UPT Kesehatan

10. Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas, Pustu,UPT Kesehatan

11. Kalibrasi Alat Kesehatan

12. Pengadaaan Alkes UPT Kesehatan

10. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

1. Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat

2. Penguatan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan

11. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

1. Peningkatan pelayanan kesehatan bayi dan balita

12. Program peningkatan pelayanan kesehatan usia lanjut

1. Kegiatan : Peningkatan mutu pelayananan kesehatan usia lanjut

13. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

1. Peningkatan kesehatan Ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas.

2. Pembangunan sist implementasi penyelamatan ibu dan bayi baru lahir

3. Jaminan Persalinan (jampersal)

4. Dukungan manajemen Jampersal

14. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

1. Pelayanan kesehatan bagi peserta JKN pada Fasilitas kesehatan tingkat Pertama

(Puskesmas)

2. Manajemen Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

15. Program Pembinaan Lingkungan Sosial

Page 6: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi

6

1. Peningkatan derajat kes masy. dgn Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan bagi

penderita akibat dampak asap rokok

16. Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)

1. Surveilans Faktor Risiko PTM (Penyakit Tidak Menular)

2. Pengendalian Kesehatan Jiwa

17. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-paru/dan RS

Mata

1. Pembangunan Rumah Sakit baru

Non Urusan :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

3. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

4. Penyediaan Alat Tulis Kantor

5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

9. Penyediaan Makanan dan Minuman

10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

4. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

5. Renovasi kantor Dinas Kesehatan, Gudang farmasi dan Labkesda;

6. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset / Barang Milik Daerah

2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Kepegawaian

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dannIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Page 7: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi

7

3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

6. Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral

Page 8: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi

8

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019

A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2019 Pada Tahun 2019 ada 14 Indikator kinerja yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan .

Capaian IKU Dinas Kesehatan Tahun 2019

No.

SASARAN

REALISASI PERSENTASE

CAPAIAN 2019 URAIAN

INDIKATOR KINERJA OUTCOME

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

1 Pengendalian penyakit menular

Case Notification Rate (CNR) 145/100.000 pddk

209 per 100.000

pddk

245 per 100.000 pddk

117.2%

Angka Kesembuhan (Cure Rate) >85%

85 % 89.72 % 105.55 %

2 Pengendalian penyakit tidak menular

Prefalensi penderita hipertensi

<25% 17.58 70.32%

3 Balita gizi sangat kurus dapat terdeteksi dan tertangani

Menurunnya Prevalensi balita Gizi sangat kurus

0.1 % 0.26 % 260%

Menurunnya Prevalensi balita Gizi Buruk

0.61 % 0.99 % 162.29

4 Terdeteksinya bumil resiko tinggi, dan tertanganinya bumil, bulin dan bufas komplikasi

Menurunnya Rasio kematian ibu

76.29 per 100.000 KH

70.22 per 100.000 KH

92.04%

5 Tertanganinya neonatus komplikasi dan penanganan bayi & balita sakit

Rasio Kematian Bayi

3.81 per 1000 KH

2.6 per 1000 KH

68.24%

6 Meningkatnya PHBS di 5 tatanan

Persentase Rumah Tangga ber PHBS

82.5% 65.59 % 79.49%

7 meningkatnya sarana sanitasi dasar di masyarakat

Presentase penduduk akses jamban

75% 84.20 % 112.3 %

8 Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan optimal dalam memberikan pelayanan

Presentase rawat jalan

15% 116,35% 775.6%

Presentase rawat inap

1.5% 0,48% 32%

9 Meningkatnya jumlah masyarakat yang tidak

Presentase masyarakat miskin yang mendapat

330.610 jiwa 290.313 Jiwa

87.81 %

Page 9: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi

9

dijamin dalam PBI pusat

pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

10 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dasar

Indeks Kepuasan Masyarakat

3.25 3.7 113.85 %

Puskesmas berkinerja baik

10 Pkm 27 Pkm 270 %

Dibawah ini Tabel perbandingan realisasi kinerja antara tahun 2018 dan 2019

No.

SASARAN

REALISASI 2019

PERSENTASE

CAPAIAN 2019

URAIAN INDIKATOR

KINERJA OUTCOME

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI 2018

PERSENTASE

CAPAIAN 2018

1 Pengendalian penyakit menular

Case Notification Rate (CNR) 145/100.000 pddk

209 per 100.000

pddk

245 per 100.000

pddk

117.2% 203 97.12 %

Angka Kesembuhan (Cure Rate) >85%

85 % 89.72 % 105.55 % 79.3 93.29 %

2 Pengendalian penyakit tidak menular

Prevalensi Penderita Hipertensi

<25% 17.58 109.89% 20.04 106.61 %

3 Balita gizi sangat kurus dapat terdeteksi dan tertangani

Menurunnya Prevalensi balita Gizi sangat kurus

0.1 % 0.26 % 99.83% 0.16 % 99.95 %

Menurunnya Prevalensi balita Gizi Buruk

0.61 % 0.99 % 99.61% 1.05 99.67%

4 Terdeteksinya bumil resiko tinggi, dan tertanganinya bumil, bulin dan bufas komplikasi

Menurunnya Rasio kematian ibu

76.29 per 100.000

KH

70.22 per 100.000

KH

125.60% 73.3 per 100.000

KH

143.01%

5 Tertanganinya neonatus komplikasi dan penanganan bayi & balita sakit

Rasio Kematian Bayi

3.81 per 1000 KH

2.6 per 1000 KH

101.26% 2.97 per 1000 KH

100.98 %

6 Meningkatnya PHBS di 5 tatanan

Persentase Rumah Tangga ber PHBS

82.5% 65.59 % 79.49% 62.08 97.76 %

Page 10: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi

10

7 meningkatnya sarana sanitasi dasar di masyarakat

Presentase penduduk akses jamban

75% 84.20 % 112.3 % 86.08 122.97 %

8 Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan optimal dalam memberikan pelayanan

Presentase rawat jalan

15% 116,35% 775.6% 115,02 766,7 %

Presentase rawat inap

1.5% 0,48% 32% 0,43 28,7%

9 Meningkatnya jumlah masyarakat yang tidak dijamin dalam PBI pusat

Presentase masyarakat miskin yang mendapat pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

330.610 jiwa

290.313 Jiwa

87.81 % 92.15 102.4%

10 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dasar

Indeks Kepuasan Masyarakat

3.25 3.7 113.85 %

3.061 95.65 %

Puskesmas berkinerja baik

10 Pkm 27 Pkm 270 % 17 170 %

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama dengan Target Standar Pelayanan Minimal menurut Permenkes No. 4 Tahun 2019

No.

SASARAN REALISASI TAHUN

2019

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) Permenkes No.4

Tahun 2019 URAIAN INDIKATOR KINERJA

OUTCOME

1 Pengendalian penyakit menular

Case Notification Rate (CNR) 145/100.000 pddk

245 per 100.000 pddk

-

Angka Kesembuhan (Cure Rate) >85%

89.72 % -

2 Pengendalian penyakit tidak menular

Prevalensi Penderita Hipertensi

17.58 % -

3 Balita gizi sangat kurus dapat terdeteksi dan tertangani

Menurunnya Prevalensi balita Gizi sangat kurus

0.26 % -

Menurunnya Prevalensi balita Gizi Buruk

0.99 % -

4 Terdeteksinya bumil resiko tinggi, dan tertanganinya bumil, bulin dan bufas komplikasi

Menurunnya Rasio kematian ibu

70.22 per 100.000 KH

-

Page 11: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi

11

5 Tertanganinya neonatus komplikasi dan penanganan bayi & balita sakit

Rasio Kematian Bayi 2.6 per 1000 KH -

6 Meningkatnya PHBS di 5 tatanan

Persentase Rumah Tangga ber PHBS

65.59 % -

7 meningkatnya sarana sanitasi dasar di masyarakat

Presentase penduduk akses jamban

84.20 % -

8 Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan optimal dalam memberikan pelayanan

Presentase rawat jalan 116,35% -

Presentase rawat inap 0,48% -

9 Meningkatnya jumlah masyarakat yang tidak dijamin dalam PBI pusat

Presentase masyarakat miskin yang mendapat pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

290313 Jiwa -

10 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dasar

Indeks Kepuasan Masyarakat

3.7 -

Puskesmas berkinerja baik 27 Pkm -

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019 berbeda dengan Indikator SPM Bidang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis

Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan , SPM

Bidang Kesehatan yang dimaksud memiliki 12 indikator yaitu Pelayanan kesehatan ibu hamil,

Pelayanan kesehatan ibu bersalin, Pelayanan kesehatan bayi baru lahir, Pelayanan kesehatan

balita, Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan pada usia

produktif Pelayanan kesehatan pada usia lanjut Pelayanan kesehatan penderita hipertensi

Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan

jiwa berat Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis dan Pelayanan kesehatan orang

dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human

Immunodeficiency Virus). Dari ke duabelas Indikator SPM diatas tidak ada Indikator Kinerja

Utama yang ada di dalam dengan SPM .

Berikut ini analisis keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja ,alternatif

solusi , analisis efisiensi penggunaan sumber daya dan analisis Program /Kegiatan yang

menunjang keberhasilan dari Indikator Kinerja Utama.

1. Case Notification Rate (CNR) target 209/100.000 penduduk realisasi 245/100.000 dengan

persentase capaian 117.22% kegiatan ini berhasil mencapai target. Jika dibandingkan dengan

Page 12: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi

12

realisasi tahun 2018 yaitu 203/100.000 penduduk , capaian ini mengalami peningkatan..

Factor yang mempengaruhi keberhasilan capaian kinerja adalah adanya kerjasama dengan

lknu dan penambahan alat TCM untuk penegakkan diagnosa.

2. Angka Kesembuhan (Cure Rate) penderita TB target 85% capaiannya 89,72% , persentase

capaian 105,55% bahwa kegiatan in berhasil mencapai target. Jika dibandingkan dengan

capaian Tahun 2018 (79,3%) , maka tahun ini mengalami peningkatan . Rencana tindak lanjut

ke depan adalah pelatihan bagi Petugas TB.

Indikator CNR dan Angka Kesembuhan terdapat di dalam Kegiatan Pengendalian Penyakit

menular . Pagu untuk kegiatan ini adalah Rp 4.674.143.868 realisasinya Rp 4.533.684.659

(97.42%).

3. Prosentase penderita Hipertensi yang dilayani sesuai standar target <25% realisasi 17,58%,

persentase capaian 109.89%. Pada tahun 2018 realisasi 20,04% (persentase capaiann 2018

yaitu 106.61%) jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang capaiannya berarti ada

peningkatan persentase capaian, hal ini disebabkan :

Adanya Penyuluhan tentang hipertensi dan sosialisasi posbindu PTM di Puskesmas

Jumlah Posbindu PTM mencapai 93.63% atau 397 Posbindu dari jumlah desa/kel 424

Jumlah kader Posbindu PTM yang terlatih mencapai 1.954 orang dari jumlah seluruh kader

yang ada 2.120 kader (92.16%), jumlah yang cukup banyak.

Sarana pendukung yang masih harus diperbaiki kedepannya adalah ketersediaan Posbindu

Kit baru 144 Kit dari 424 Desa, 3 buah diantaranya rusak,

Indikator kinerja ini ada di dalam Kegiatan Pengendalian Penyakit tidak menular (PTM) Pagu

anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 2.740.678.396 dengan total realisasi Rp

2.710.322.120 (98.89%)

4. Menurunnya Prevalensi Balita Gizi sangat kurus Target 0,1% realisasi kinerja 0,26% ,

persentase capaian kegiatan ini kurang target 99.83%. Prevalensi gizi sangat kurus tahun

2018 adalah 0,16% dengan persentase capaian 99.95%. Pada tahun ini mengalami penurunan

persentase capaian jika dibandingkan dengan tahun kemarin. Hal ini disebabkan Kasus BBLR

yang cenderung meningkat dalam 3 tahun terakhir, peningkatan kasus BBLR merupakan salah

satu faktor determinan terjadinya kasus gizi sangat kurus dan buruk dan prevalensi balita gizi

buruk .

5. Menurunnya prevalensi balita gizi buruk target 0,61% realisasi 0,99% , persentase capaian

kurang dari target (99.61%) .Alasan yang sama dengan meningkatnya prevalensi gizi sangat

Page 13: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi

13

kurus karena adanya kasus BBLR yang cenderung meningkat . rencana untuk selanjutnya

untuk meningkatkan capaian kinerja yaitu dengan penanganan BBLR di 1000 HPK secara

tepat dengan kegiatan ASI Ekslusif, MP-ASI mulai 6 bulan , Pemberian Vitamin A Bayi dan

Balita serta Penanganan ANC yang komprehensif.

Indikator Kinerja Prevalensi Balita gizi sangat kurus dan Prevalensi balita gizi buruk berada di

dalam Program Perbaikan Gizi Masyarakat dengan Pagu Anggaran Rp 4.818.268.300

realisasinya 4.379.715.900 (90.89%)

6. Menurunnya Rasio Kematian Ibu Target 76.29/100.000 KH dengan realisasi 70,22 /100.000

KH. Capaian Kinerja berhasil mencapai target dengan persentase capaian 125.60%. Sama Hal

nya dengan Tahun 2018 Realisasi Rasio capaian Kematian Ibu 73.3/100.000 KH lebih rendah

dari target 81,33/100.000 KH, dengan persentase capaian 143.01% dapat dilihat capaian

kinerja tahun 2018 dan 2019 melebihi target. Hal ini disebabkan oleh

Pelayanan ANC yang baik, penanganan Ibu Bersalin sesuai dengan kebutuhan ditunjang

oleh upaya promosi kesehatan

Inovasi Dinas Kesehatan dalam bentuk Call Centre untuk membantu system rujukan dan

pelayanan pada ibu bersalin

Kegiatan peningkatan kesehatan ibu hamil diantaranya yaitu penguatan komplikasi

kebidanan Tingkat Kecamatan, penguatan pencegahan kehamilan usia muda LP/LS,

Penguatan kesehatan reproduksi catin LP/LS, Pengenalan deteksi kehamilan beresiko,

tanda bahaya bumil, bulin, bufas pada kelas ibu hamil , Pengenalan wawasan kader

posyandu mengenai persalinan resti dll.

Indikator ini berada di dalam program Peningkatan Keselamtan Ibu Melahirkan dan Anak

dengan pagu anggaran Rp 4.096.336.500 realisasinya Rp 4.080.391.945 (99.61%)

7. Rasio Kematian Bayi target 3,81/1000 KH realisasi 2,6/1000 KH dengan persentase capaian

101.26% atau mencapai target, Jika dibandingkatan dengan capaian Tahun 2018 yaitu

2,97/1000 KH persentase capaiannya 100.98% maka pada tahun 2019 ini terjadi peningkatan

persentase capaian. Tercapainya target ditunjang oleh :

pelayanan ANC yang baik, penanganan Ibu Bersalin sesuai dengan kebutuhan, ditunjang

oleh upaya Promosi kesehatan

Lokakarya hasil audit perinatal, pembahasan dan penelusuran kasus kematian.

penanganan neonatus komplikasi dan penanganan bayi balita sakit

Kegiatan Kelas Ibu Hamil tahun 2019 sebanyak 1.285 Kali

Indikator kinerja ini berada di Dalam Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balital

dengan pagu anggaran Rp 548.810.000 realisasi anggarannya Rp 499.331.000 (90.98%).

Page 14: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi

14

8. Persentase Rumah Tangga ber PHBS target 82,5% capaian kinerja 65,59% dengan persentase

capaian 79,49% masih belum mencapai target . Sama hal nya dengan capaian kinerja Tahun

2018 62,08% dari target 63,5%. Sama hal nya pada tahun 2019 juga belum mencapai target

hal ini disebabkan ada indikator yang belum terpenuhi, yang disebabkan kurangnya

pemahaman masyarakat dalam penerapan PHBS terutama perilaku merokok di dalam

ruangan.

Rencana selanjutnya untuk meningkatkan PHBS adalah dengan melakukan penyuluhan

secara kontinyu kepada masyarakat tentang hidup ber-PHBS dan Germas.

9. Presentase penduduk akses jamban target 75% capaian kinerja 84.20% persentase capaian

112.3% berhasil mencapai target Tahun 2018 dan 2019 capaian akses jamban melebihi

target, tapi capaian tahun 2018 lebih tinggi yakni 86,08 % jika dibandingkan dengan tahun

2019 .tercapainya target di tahun 2019 ini disebabkan

meningkatnya kesadaran masyarakat setelah dilakukan pemicuan STBM , ditandai dengan

dilakukannya arisan jamban di 5 desa (Desa Tegalkarang, Pabuaran Lor, Pabuaran Kidul,

Sukadan dan desa Sarabau.

Pertemuan koordinasi dengan sektor lainya (babinsa babinmas, pramuka, KUA, PKK)

Indikator kinerja Persentase Rumah Tangga ber PHBS dan Persentase penduduk akses

jamban ini berada di dalam Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

dengan pagu anggaran Rp 2.383.516.800 realisasinya Rp 2.378.322.800 (99.78%)

10. Persentase Rawat Jalan Target 15% capaian kinerja 116.35% . Jika dibandingkan Tahun 2018

capaian kinerja cenderung meningkat. Jika dibandingkan dengan tahun 2018 , capaian

rawat jalan mengalami peningkatan hal ini dapat disebabkan karena seluruh Puskesmas di

Kabupaten Cirebon telah terakreditasi dan Standar Pelayanan Minimal di tiap Puskesmas

terpenuhi, baik SDM, sarana dan prasarana nya sehingga meningkatkan mutu pelayanan

termasuk pelayanan rawat jalan dan rawat inap.

11. Persentase rawat inap target 1.5% capaian kinerja 0.48% , tapi jika dibandingkan dengan

tahun 2018 cenderung meningkat. Di Kabupaten Cirebon hanya terdapat 11 Puskesmas DTP

dari 60 Puskesmas yang ada, dasarnya pelayanan yang ada di Puskesmas memang bersifat

promotif dan preventif , sekalipun puskesmas tersebut dengan tempat perawatan.

Dipengaruhi juga Faktor keterbatasan nakes , peralatan , tempat tidur dll, sehingga pasien

yang berobat dan membutuhkan tindak lanjut rawat inap lebih memilih untuk di rujuk ke

rumah sakit.

Page 15: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi

15

Indikator Kinerja persentase rawat jalan dan persentase rawat inap berada di dalam

Program Upaya Kesehatan Masyarakat, pagu anggaran Program ini Rp 76.364.728.480

realisasi Rp 68.152.166.390 (89.24%)

12. Presentase masyarakat miskin yang mendapat pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

Target 330.610 capaian kinerja 290.313 persentase capaian 87.81% masih dibawah target.

Persentase masyarakat miskin yang mendapat pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang capaiannya 92,15% .

Dikarenakan banyaknya data yang bermasalah (atau data ganda) yang tidak sesuai dengan

NIK dari Disdukcapil, banyak peserta PBI yang di nonaktifkan.

Indikator Kinerja ini berada di dalam Program Jaminan Kesehatan nasional dengan pagu

anggaran Rp 145.380.862.877 realisasi Rp 90.309.635.675 (62.11.%)

13. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Target 3.25 , capaian kinerja 3.7 dengan persentase

capaian 113.85% berhasil mencapai target. Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2018 adalah

3,06 . Jika dibandingkan dengan tahun 2019 mengalami peningkatan, hal yang mungkin

berhubungan dengan meningkatnya Kepuasan masyarakat, adalah pelayanan Puskesmas

yang sesuai dengan Standar minimal pelayanan dan sarana dan prasarana puskesmas yang

memadai.

14. Puskesmas Berkinerja baik Target 10 Pkm capaian kinerja 27 Pkm melebihi target. capaian

di tahun 2018 (17 Pkm berkinerja baik) dan 2019 sama sama melebihi target. Dapat dilihat

bahwa capaian semakin meningkat, hal ini disebabkan Pembinaan teknis oleh masing-

masing pengelola program di Dinas Kesehatan dalam upaya perbaikan kinerja melalui

kegiatan rutin maupun inovatif

Indikator kinerja ini Indeks Kepuasan Masyarakat dan Puskesmas berkinerja baik berada di

dalam Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan dengan pagu anggaran Rp 6.047.255.000

realisasi Rp 5.492.094.834 (90.81%).

Page 16: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi

16

A. Realisasi Anggaran Tahun 2019 Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja tahun 2019 .berikut ini realisasinya sesuai

dengan Dokumen Perjanjian Kinerja per Eselon .

Realisasi Anggaran Perjanjian Kinerja Eselon II Pimpinan SKPD

PERJANJIAN KINERJA KEPALA DINAS TAHUN 2019 DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON

NO Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Satuan Target Program Pagu Anggaran (Rp)

Realisasi Anggaran (Rp)

1 2 3 5 6 7 8 8 1 Pengendalian penyakit

menular Case Notification Rate (CNR) 145/100.000 pddk

Per 100.000 Penduduk

209/100.000 Penduduk

Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

4.674.143.868 4.553.684.659

Angka Kesembuhan (Cure Rate) >85%

% 85

2 Pengendalian penyakit tidak menular

Prosentase penderita hipertensi yang dilayani sesuai standar

% >25 Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)

2.740.678.396 2.710.322.120

3 Balita gizi sangat kurus dapat terdeteksi dan tertangani

Menurunnya Prevalensi balita Gizi sangat kurus

% 0,10 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

4.818.268.300 4.379.715.900

Menurunnya Prevalensi balita Gizi Buruk

% 0,61

Page 17: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi

17

4 Terdeteksinya bumil resiko tinggi, dan tertanganinya bumil, bulin dan bufas komplikasi

Menurunnya Rasio kematian ibu Per 100.000 KH

76,29 Program peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

4.096.336.500 4.080.391.945

5 Tertanganinya neonatus komplikasi dan penanganan bayi & balita sakit

Rasio Kematian Bayi Per 1000 KH 3,81 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

548.810.000 499.331.000

6 Meningkatnya PHBS di 5 tatanan

Persentase Rumah Tangga ber PHBS

% 82,5 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

2.383.516.800 2.378.322.800

7 meningkatnya sarana sanitasi dasar di masyarakat

Presentase penduduk akses jamban

% 75

8 Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan optimal dalam memberikan pelayanan

Presentase rawat jalan % 15 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

76.364.728.480 68.152.166.390

Presentase rawat inap % 1,5

9 Meningkatnya jumlah masyarakat yang tidak dijamin dalam PBI pusat

Presentase masyarakat miskin yang mendapat pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

% 100 Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

145.380.862.877 90.309.635.675

10 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dasar

Indeks Kepuasan Masyarakat 3,25 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

6.047.255.000 5.492.094.834

Puskesmas berkinerja baik PKM 10

Page 18: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi

18

Realisasi Anggaran Perjanjian Kinerja Eselon III

SEKRETARIS DINAS DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON

NO Sasaran Program Indikator Sasaran Program Satuan Target Program Pagu Anggaran

(Rp) Pagu Anggaran (Rp)

1 2 3 5 6 7 8 8 1 Meningkatkan Pelayanan

Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi (telepon), air dan listrik

% 100 Pelayanan Administrasi Perkantoran

461.000.000

412.159.168

2 Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

% 100 Pelayanan Administrasi Perkantoran

140.000.000

137.057.000

3 Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Peralatan kantor dapat dipakai dengan baik

% 100 Pelayanan Administrasi Perkantoran

55.000.000

55.000.000

4 Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terpenuhinya kebutuhan adminstrasi perkantoran

% 100 Pelayanan Administrasi Perkantoran

115.000.000

115.000.000

5 Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tersediannya Barang cetakan dan penggandaan yang memadai

% 100 Pelayanan Administrasi Perkantoran

165.000.000

164.359.000

6 Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terpenuhinya penerangan kantor secara memadai

% 100 Pelayanan Administrasi Perkantoran

35.000.000

35.000.000

7 Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tersedianya alat penunjang kegiatan kantor

% 100 Pelayanan Administrasi Perkantoran

419.425.000

376.006.470

8 Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Intelektualitas pegawai meningkat % 100 Pelayanan Administrasi Perkantoran

95.000.000

94.950.000

Page 19: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi

19

9 Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Peningkatan kinerja pegawai % 100 Pelayanan Administrasi Perkantoran

30.000.000

30.000.000

10 Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi terhadap program dan kegiatan

% 100 Pelayanan Administrasi Perkantoran

150.000.000

149.812.700

11 Meningkatkan sarana dan Prasarana aparatur

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor secara rutin/berkala

% 100 Peningkatkan sarana dan Prasarana aparatur

722.270.700

609.460.000

12 Meningkatkan sarana dan Prasarana aparatur

Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas/oprasional untuk belanja bbm dan pelumas secara berkala

% 100 Peningkatkan sarana dan Prasarana aparatur

253.580.000

253.580.000

13 Meningkatkan sarana dan Prasarana aparatur

Performa Gedung Dinas Kesehatan Yang Lebih Baik dan Memadai

% 100 Peningkatkan sarana dan Prasarana aparatur

70.920.589

69.747.000

14 Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur

Terpilihnya tenaga kesehatan teladan di Tk Kabupaten dan pegawai honorer mendapatkan pembayaran honorarium

% 100 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

525.000.000

489.440.000

15 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas Pembantu Kabupaten Cirebon

Perfoma bangunan puskesmas pembantu yang lebih baik dan memadai

% 100% Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/pustu dan jaringannya

150.000.000

149.000.000

16 Rehabilitasi sedang / berat puskesmas pembantu

Performa Bangunan Puskesmas Pembantu Yang Lebih Baik dan Memadai

unit 6 940.000.000

936.294.000

17 pengadaan sarana dan prasarana fisik puskesmas

Performa Bangunan Puskesmas Pembantu Yang Lebih Baik, Memadai dan memenuhi standar kesehatan

% 100% 3.182.381.600

3.166.787.865

Page 20: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi

20

18 Rehabilitasi sedang / berat puskesmas

Perfoma Bangunan UPT Puskesmas Yang Lebih Baik dan Memadai

% 100% 500.000.000

498.160.000

19 Pengadaan sarana dan prasarana UPT kesehatan

Tersedianya alat kesehatan UPT Labkesda

% 100% 700.000.000

558.650.020

20 Pengadaan Puskesmas Keliling Meningkatnya jangkauan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat

% 100% 5.500.000.000

5.368.000.000

21 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

Tersedianya alat kesehatan di Puskesmas yang baik dan memadai

% 100% 805.601.991

508.536.860

22 Terselenggaranya sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan

Tersedianya Dokumen LKPJ & LPPD, LAKIP, Laporan Realisasi Keuangan dan laporan hasil pertemuan evaluasi

dokumen, laporan

3 dokumen, 1 laporan Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan

25.000.000

16.434.500

23 Tersusunnya Renja 2018, DPA 2018 dan Review Renstra

Tersedianya Dokumen Renja 2020 Adanya laporan Forum SKPD Tersedianya dokumen Renstra

Dokumen 1 Dokumen Renja, 1 laporan keg Forum SKPD, 1 Dokumen Renstra

Pengembangan sistem perencanaan sektoral

131.620.000

111.784.000

24 Pelaksanaan Survei IKM di Kabupaten Cirebon

Angka Indeks Kepuasan Masyarakat, Laporan Survei ATP WTP, Naskah Akademik dan Pembentukan BLUD

% 100 Standarisasi Pelayanan Kesehatan

800.000.000

565.691.500

Page 21: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi

21

25 Pelayanan Kesehatan yang terstandar

Laporan Sosilisasi SPM Baru, Laporan Kegiatan Pertemuan evaluasi SPM, Tersusunnya Buku Profil Kesehatan, Tersediannya Laporan Sistem Pencatatan Pelaporan Puskesmas

buku, laporan,

unit

1 berkas laporan, 100 buku, 60 Puskesmas

120.000.000

94.978.800

26 Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan yang sesuai standar

Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan

unit 60 Puskesmas dg SIK Terintegrasi

80.000.000

60.288.400

27 Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan

Terpantaunya neraca anggaran realisasi semesteran

dokumen 2 dokumen (2 kali laporan semesteran)

Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan

11.000.000

11.000.000

28 Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan

Dimanfaatkannya laporan sebagai bahan perbaikan pelaksanaan anggaran tahun berikutnya

dokumen 1 dokumen (1 kali laporan akhir tahun)

Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan

20.700.000

20.700.000

29 Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur

Terlaksananya bimbingan teknis pengelolaan aset/barang milik daerah

% 100 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

65.000.000

65.000.000

30 Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan dinas kesehatan kab. Cirebon

Terbentuknya bendaharawan yang kompeten dalam pengelolaann keuangan dan pertanggungjawabannya

% 100 Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan

120.000.000

120.000.000

31 Jumlah yang menerima biaya operasional dan pemeliharaan

Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan untuk dinkes, UPT puskesmas UPT Labkesling dan Labkesda

_ _

Upaya Kesehatan Masyarakat

27.631.157.000

27.548.291.600

Page 22: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi

22

KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON

NO. SASARAN PROGRAM

Indikator Sasaran Program SATUAN TARGET PROGRAM

PAGU ANGGARAN (Rp. )

REALISASI ANGGARAN (Rp. )

1 Pengembangan indikator desa siaga

- Meningkatnya strata desa siaga aktif madya - Meningkatnya wawasan/pengetahuan peserta terhadap penanggulangan stunting

% 85% Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

520.458.400 518.724.400

2 Pengembangan kegiatan PHBS Meningkatkan PHBS di Kab. Cirebon, meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan penyelamatan ibu dan bayi, meningkatnya kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk menolong dirinya sendiri dalam bidang kesehatan

% 74,7% Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1.107.295.300 1.105.295.300

3 Pengembangan kegiatan Posyandu

Meningkatnya stratifikasi posyandu Purnama

unit, orang 2609 Posyandu (purnama : 990 Posy mandiri (350 posy) 1.161 kader posyandu

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

389.200.000 388.000.000

4 Tercapainya program Cirebon Kabupaten sehat

Terciptanya Kabupaten Cirebon sehat (penghargaan Kabupaten Sehat), kelengkapan data dokumen perencanaan program Cirebon sehat

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

366.563.100 366.303.100

Page 23: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi

23

5

_

Meningkatnya Cakupan D/S, meningkatnya cakupan Fe3, meningkatnya cakupan rematri mendapat Fe, meningkatnya jumlah KK mengkonsumsi garam beryodium, meningkatnya cakupan vitamin A balita 2 x setahun, Menurunkan angka kematian Ibu,Bayi dan Balita, menjaga kesehatan Ibu dan anak, meningkatkan IPM dalam hal kesehatan, Peningkatan Kesehatan Ibu Hamil (BUMIL)

%, Orang D/S=86,0%, Fe3=92%, Fe Ramatri=30%, KK garam Beryod=91%, Vit. A Balita 2x setahun=96,09%

Perbaikan Gizi Masyarakat

3.214.668.400 2.776.183.200

6

_

Tercapainya cak balita gibur dapat perawatan, menurunnya % balita gibur, Meningkatkan kesehatan anak balita gizi buruk, Menurunkan angka kematian Ibu,Bayi dan Balita, Peningkatan Kesehatan Balita, mengurangi gizi buruk, Peningkatan Gizi, Meningkatkan Pengetahuan Balita Gizi Buruk Dan Ibu Hamil, Peningkatan Kesehatan anak, Penambahan gizi balita,

% Gibur dapat Perawatan = 100%, Persentase Gizi Buruk 0,12%

Perbaikan Gizi Masyarakat

1.483.600.000 1.483.600.000

7 _

Meningkatnya Cakupan Asi Ekslusif bayi 0-6 bulan

% 47% Perbaikan Gizi Masyarakat

119.999.900 119.932.700

Page 24: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi

24

8 Menurunnya Kematian Bayi Meningkatnya Kesehatan Ibu Hamil, Bersalin dan Ibu Nifas

Kasus ANC terpadu=480 Bidan, pembahasan kasus kematian ibu=50 kasus, pengkajian audit maternal= 30 kasus, manajemen pelayanan KB=60 Bidan, Penguatan program KIA bagi BPM=120 bidan . PN=91,5%, K1=99,5%, K4=96,5% KF3=91,5%

Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

741.394.000 731.647.800

9 Menurunnya Kematian Ibu Komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas dapat tertangani

Kasus 80% tercapainya penanganan Komplikasi

Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

224.192.800 224.192.800

10 Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Usila

Cakupan Pelayanan Kesehatan Pra Lansia dan Lansia Meningkat

% Pra lansia =14% Lansia=37%

Peningkatan pelayanan kesehatan usia lanjut

247.720.400 243.565.400

11 Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Tenaga Kesehatan kepada Masyarakat sesuai Standar Pelayanan dalam Perawatan Kesehatan Bayi Baru Lahir (BBL) bayi dan Balita

Pelayanan Bayi Muda dengan Pendekatan MTBS lebih dari 50%, sehingga Jumlah Kematian Bayi dan Balita Menurun

% KN1 91,5%, KN Lengkap 91,5%, Kunjungan Bayi 92,5%, Kunjungan Balita 92,5%

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

173.810.000 173.810.000

12 Meningkatnya Pelayanan Anak Sekolah

Terlaksananya Penjaringan Kesehatan Siswa Kelas 1, kls 7, kls 9, Pembekalan Dokcil dan Kader Kesehatan Remaja, Lomba Sekolah Sehat, Lomba Dokcil, KKR, Akselerasi Pelaksanaan UKS, Tersosialisasinya Pemberian TTD Rematri, Meningkatkan Pengetahuan Kesehatan bagi

% 100 Upaya Kesehatan Masyarakat

2.574.551.100 2.494.651.100

Page 25: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi

25

Siswa

13 Sertifikasi rumah makan Meningkatnya Jumlah rumah makan yang Bersertifikat

unit 60 rumah makan Pengawasan Obat dan Makanan

162.500.000 160.447.400

14 Pengawasan dan pembinaan TPM

1. Peningkatan cakupan tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat kesehatan.

% 85 Pengawasan Obat dan Makanan

67.500.000 67.500.000

2. Penurunan kasus-kasus penyakit keracunan akibat makanan dan minuman.

3. Mapping distribusi tempat pengelolaan makanan dan P-IRT

15 Pembinaan dan pengawasan kesehatan kerja

Terbentuknya pos UKK pada industri sektor informal

% 65% Pos UKK terbentuk Upaya Kesehatan Masyarakat

35.000.000 35.000.000

16 Meningkatnya kelompok olah raga yang dibina

Terselengaranya test kebugaran pada sekolah

% 60 Upaya Kesehatan Masyarakat

15.000.000 15.000.000

17 Pembinaan tempat-tempat umum

Pasar yang memenuhi syarat kesehatan dan kantin sekolah yang memenuhi syarat kesehatan

unit 1 pasar, 60 sekolah Pengawasan Obat dan Makanan

38.253.000 38.253.000

Page 26: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi

26

18 Meningkatnya cakupan industri yang memenuhi syarat kesehatan

Terpantaunya lingkungan industri yang memenuhi syarat

unit 15 industri Pengawasan Obat dan Makanan

27.243.500 27.243.500

19 Desa melaksanakan 5 pilar STBM Meningkatnya Jumlah Desa ODF di Kabupaten Cirebon

Desa dan Orang

20 Desa ODF, 40 orang Pengembangan Lingkungan Sehat

618.178.100 617.744.100

20 Pemantauan penyakit berbasis lingkungan

Berkurangnya jumlah penyakit berbasis lingkungan

unit 20 rumah, 60 desa Pengembangan Lingkungan Sehat

25.000.000 25.000.000

21 Meningkatnya kualiatas kesehatan lingkungan

Meningkatnya Jumlah Lingkungan Sehat

dokumen 2 dokumen Pengembangan Lingkungan Sehat

2.485.341.700 2.304.356.409

orang 54 orang

bh 600 sampel air

Page 27: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi

27

KEPALA BIDANG P2 P DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON

No SASARAN PROGRAM INDIKATOR SASARAN PROGRAM SATUAN TARGET PROGRAM

PAGU ANGGARAN (Rp)

REALISASI ANGGARAN (Rp)

1 meningkatnya kualitas kesehatan calon jemaah haji

jemaah haji berangkat dan pulang dalam kondisi sehat, sesuai kuota haji

% 100 Upaya Kesehatan Masyarakat

140.000.000 140.000.000

2 Terlaksananya pencegahan penanggulangan dan pengawasan penyakit di Kab. Cirebon

Seluruh bayi, bumil dan anak sekolah di Kab. Cirebon mendapatkan pelayanan imunisasi

% UCI Desa : 394 (93%), LIL : 44.112 (90%), BIAS : 111.884 (95%)

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

425.000.000 425.000.000

3 Terlaksananya sistem kewaspadaan dini dan respon terhadap KLB

- Respon Sinyal KLB Unit 60 Puskesmas dan 8 RS, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

410.000.000 408.978.200

- Penanggulangan KLB <24 jam % Kelengkapan 93%, Ketepatan 80%

4 Terlaksananya pengelolaan (penyimpanan vaksin di Puskesmas dan Dinas Kesehatan

Tersedianya sarana rantai vaksin di Puskesmas dan Dinas Kesehatan sesuai standar

paket 1 Paket Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya

93.450.000 73.450.000

5 Terlaksananya program pencegahan dan penanggulanggan penyakit menular

Insiden Rate DBD orang 50/10,000 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1.124.550.000 1.123.844.200

Angka Kematian akibat DBD % <1%

ABJ % >95%

Daerah KLB DBD % <5%

6 Penduduk yang beresiko terpapar penyakit menular

Penatalaksanaan standar kasus ISPA : 80%

% 80 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

765.859.000 757.909.000

Penatalaksanaan standar kasus diare : 40%

% 40

Eliminasi kasus kusta orang 1 per 10.000

Page 28: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi

28

Screning Penyakit Hepatitis % 100% 7 Penduduk yang beresiko terpapar

penyakit menular Penasun ikut PTRM 10% dari populasi kunci IDU's (4%) pengobatan IMS 80% dari populasi kunci (76%) konseling dan test HIV 20.000/th ODHA ART 60% ODHA bumil ART 100% ODHA skrening TB 100%

% 100 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1.626.793.868 1.519.762.259

8 terlaksananya program pencegahan dan penanggulangan penyaKIT menular

cakupan pengobatan semua kasus TB (CDR),

% 63 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

321.941.000 318.191.000

Angka keberhasilan Pengobatan dr semua kasus

% 90

9 Terlaksananya program pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular dengan pembentukan Posbindu PTM

Tersedianya data/informasi hasil ukur faktor resiko PTM di Posbindu PTM, meningkatkan SDM di Posbindu, meningkatkan pengetahuan dan wawasan kader Posbindu PTM sehingga dapat meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat

% 114 Posbindu PTM Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)

2.522.678.396 2.492.322.120

10 Penemuan Kasus Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat yang ditangani

Terbentuknya Tim TPKJM tingkat Kabupaten

% 100% (67 Kasus ODGJ Berat)

Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)

218.000.000 218.000.000

Dokumen 1 SK Bupati

Page 29: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi

29

KEPALA BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON

NO Sasaran Program Indikator Sasaran Program Satuan Target Program Pagu Anggaran (Rp)

Realisasi Anggaran (Rp)

1 Ketersediaan Obat dan reagen yang aman dan bermutu di puskesmas dan jaringannya

meningkatnya mutu pelayanan kefarmasian diunit pelayanan (pusk)

% 100 Obat dan Perbekalan Kesehatan

11.756.222.000 10.679.995.572

2 Peningkatan Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas

1.Meningkatnya mutu pelayanan kefarmasian di puskesmas 2. Meningkatnya penggunaan obat yang rasional di puskesmas 3. Meningkatnya penggunaan obat yang rasional di masyarakat

unit 60 puskesmas Obat dan perbekalan kesehatan

207.660.000 191.652.000

3 Peningkatan Pengawasan Obat meningkatnya jumlah puskesmas, Apotek dan klinik yang mendistribusikan obat sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

Instalasi 75 Instalasi Obat Pengawasan Obat dan Makanan

45.970.000 42.970.000

4 Peningkatan kapasitas petugas sesuai dengan tupoksinya

Meningkatnya pelayanan penanganan kegawatdaruratan umum dan jantung, tercapainya angka kredit sesuai dengan waktu kenaikan pangkat dan terpilihnya tenaga medis teladan

orang 20 perawat BTCLS, 30 tim penilai jafung kesehatan, 550 org pegawai penilaian angka kredit, 7 rumpun tenaga kesehatan teladan

Standarisasi Pelayanan Kesehatan

249.800.000 241.530.400

Page 30: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi

30

5 Pengelolaan Data SDMK di 60 Puskesmas dan 2 UPT, Analisis beban kerja pegawai

Adanya Maping data SDMK dan Analisis beban kerja sesuai dengan tupoksinya

% 100 (60 Puskesmas dan 1 UPT)

Standarisasi Pelayanan Kesehatan

40.000.000 40.000.000

6 Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam penyelamatan kesehatan ibu hamil, melahirkan dan nifas

Meningkatnya kulaitas pelayanan nakes dalam pelayanan persalinan dan nifas normal sesuai dengan standar, penanganan kegawatdaruratan kebidanan dan bayi,konseling menyusui serta pelayanan KB Pasca salin

% Penanganan komplikasi 80%

Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

359.600.000 356.049.000

7 Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam perawatan kesehatan bayi baru lahir (BBL) bayi dan balita

Meningkatnya pelayanan nakes dalam penanganan bayi balita sakit dengan MTBS, Deteksi dan intervensi tumbuh kembang anak, dan meningkatnya pengetahuan ibu dan keluarga tentang kesehatan ibu dan bayi Balita

% 100% (180 Nakes : 30 dokter /Bidan /perawat MTBS, 60 Bidan orientasi Kelas Ibu, 30 Bidan SDIDTK, 60 Bidan dalam penatalaksanaan KTA/KTP)

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

375.000.000 325.521.000

8 Terlayaninya Izin Praktik dan terselenggaranya pelayanan kesehatan perorangan

Terselenggaranya Izin Praktik Perorangan

% 100% (600 izin praktek perorangan)

Upaya Kesehatan Masyarakat

54.000.000 54.000.000

9 Sarana Kesehatan Swasta melaksanakan pelayanan Kesehatan sesuai peraturan

Sarana kesehatan swasta terpantau dengan baik

% 100% (15 klinik, 76 Apotek)

Upaya Kesehatan Masyarakat

25.999.900 25.999.900

10 Terlayaninya masyarakat miskin melalui asuransi kesehatan program JKN-PBI dan pelayanan Non PBI

Masyarakat miskin mendapatkan pelayanan kesehatan di sarana kesehatan rujukan

Jiwa 330,610 jiwa Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

133.351.549.000 98.317.012.502

Page 31: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi

31

11 Peningkatan Peserta JKN KIS Meningkatnya Jumlah Kepesertaan JKN KIS Di Kabupaten Cirebon

% 100% Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

40.000.000 40.000.000

12 Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Peserta JKN di 60 Puskesmas

Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama bagi Peserta JKN di 60 Puskesmas

% 100% Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

145.340.862.877 90.269.635.675

Page 32: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi

32

KEPALA BIDANG YANKES DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON

No SASARAN PROGRAM INDIKATOR SASARAN PROGRAM SATUAN TARGET PROGRAM

PAGU ANGGARAN (Rp)

REALISASI ANGGARAN (Rp)

1 Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan puskesmas

Pelaksanaan upaya peningkata mutu pelayanan kesehatan di puskesmas

% 100% Standarisasi pelayanan kesehatan

4.389.990.000 4.279.468.734

2 Terstandarisasinya pelayanan kesehatan

Meningkatnya Puskesmas berkinerja baik dengan nilai rata-rata PKP > 85%

% 60% Standarisasi Pelayanan Kesehatan

45.000.000 44.000.000

3 Meningkatnya prestasi kerja pelayanan kesehatan dimasyarakat

Meningkatnya jumlah FKTP berprestasi

% 100% Upaya kesehatan masyarakat

55.000.000 55.000.000

4 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan gigi dan mulut serta kegawat daruratan puskesmas

Terselenggaranya pelayanan kesehatan gigi dan mulut serta penanganan kasus kegawat daruratan di puskesmas dengan optimal. Terlaksananya pemeriksaan HB remaja putri, pemeriksaan air/makan, program quick wins pelayanan darah, PSC

% 100% Upaya kesehatan masyarakat

370.086.500 368.732.400

5 Meningkatnya cakupan penemuan dan penanganan kebutaan akibat katarak melalui operasi katarak

Meningkatkan fungsi indra penglihatan pada penderita katarak yang dioperasi

Mata 300 mata Upaya kesehatan masyarakat

610.000.000 603.260.000

Page 33: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi

33

6 Meningkatnya upaya pelayanan kesehatan tradisional, perawatan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan indra

Adanya kesepakatan perencanaan kegiatan dan data pelayanan kesehatan tradisional, perawatan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan indra. Pembinaan kader UKGS/UKGMD, kesepakatan perencanaan dan pelaksanaan serta data program PIS-PK dan Kesehatan tradisional

% 100% Upaya kesehatan masyarakat

486.390.880 426.646.880

7 Meningkatnya pelayanan kesehatan di pos kesehatan lebaran, natal tahun baru dan penanggulangan bencana serta pelayanan p3k

Terselenggaranya pelayanan kesehatan di pos kesehatan, lebaran, natal dan tahun baru, penanggulangan bencana serta pelayanan p3k, meningkatnya pelayanan kesehatan dalam penanggulangan bencana

% 100% 20 Poskes lebaran, 10 Poskes natal & tahun baru, 30 poskes bencana, dan 254 p3k, peta geomedik 60 pusk

Upaya kesehatan masyarakat

1.033.304.800 1.033.304.800

8 Terlaksananya kemitraan sarana yankes dasar dg sarana yankes rujukan

Pelayanan kesehatan rujukan berjalan dengan optimal

% 100% (11 RS) Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

465.000.000 456.612.600

9 Terlaksananya kemitraan dalam Sistem Informasi rujukan serta SIRS/SIMRS

Sistem informasi rujukan serta SIRS/SIMRS berjalan optimal

% 100% (11 RS) Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

92.000.000 90.276.000

10 Terjalinnya kemitraan antara dinas kesehatan dengan masyarakat dan organisasi profesi

Dukungan masyarakat dan organisasi profesi dalam perkuatan rujukan

% 100% Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

40.000.000 40.000.000

Page 34: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi

34

Realisasi Anggaran Perjanjian Kinerja Eselon IV

KASUBAG KEUANGAN DAN ASET DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON

No SASARAN KEGIATAN INDIKATOR SASARAN KEGIATAN SATUAN TARGET Kegiatan PAGU

ANGGARAN (Rp) REALISASI

ANGGARAN (Rp)

1 Terpantaunya neraca anggaran realisasi semesteran

Tersusunnya laporan keuangan semesteran dokumen 2 dokumen (2 kali laporan semesteran)

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

11.000.000

11.000.000

2 Dimanfaatkannya laporan sebagai bahan perbaikan pelaksanaan anggaran tahun berikutnya

Tersedianya laporan keuangan akhir tahun dokumen 1 dokumen (1 kali laporan akhir tahun)

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

20.700.000

20.700.000

3 Terlaksananya bimbingan teknis pengelolaan aset/barang milik daerah

Terlaksananya bimbingan teknis pengelolaan aset/barang milik daerah

% 100 Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset / Barang Milik Daerah

65.000.000

65.000.000

4 Terbentuknya bendaharawan yang kompeten dalam pengelolaann keuangan dan pertanggungjawabannya

Tercapainya sistem pengelolaan keuangan daerah yang tertib administrasi dan akuntabel dan pengurus aset

% 100 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

120.000.000

120.000.000

5 Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan untuk dinkes, UPT puskesmas UPT Labkesling dan Labkesda

_ _ _

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan

27.631.157.000

27.548.291.600

Page 35: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi

35

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON

No SASARAN KEGIATAN INDIKATOR SASARAN KEGIATAN SATUAN TARGET KEGIATAN

PAGU ANGGARAN (Rp)

REALISASI ANGGARAN (Rp)

1 Tersedianya Dokumen LKPJ & LPPD, LAKIP, Laporan Realisasi Keuangan dan laporan hasil pertemuan evaluasi

Terlaksananya Kegiatan Penyusunan LKPJ & LPPD, LAKIP Laporan Realisasi Keuangan dan Pertemuan Evaluasi hasil laporan kinerja

dokumen, laporan

3 dokumen, 1 laporan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

25.000.000 16.434.500

2 Tersedianya Dokumen Renja 2020 Adanya laporan Forum SKPD Tersedianya dokumen Renstra

Terlaksananya keg Penyusunan & Penajaman Renja 2020, Terlaksananya Forum SKPD, Terlaksananya fasilitasi entry RKA, Terlaksananya penyusunan renstra

Dokumen 1 Dokumen Renja, 1 laporan keg Forum SKPD, 1 Dokumen Renstra

Penyusunan dokumen perencanaan sektoral

131.620.000 111.784.000

3 Angka Indeks Kepuasan Masyarakat, Laporan Survei ATP WTP, Naskah Akademik dan Pembentukan BLUD

Terlaksananya kegiatan Survey IKM, Survey ATP WTP, Penyusunan Naskah Akademik dan Pembentukan BLUD

% 100 Penyusunan Standar Kesehatan

800.000.000 565.691.500

4 Laporan Sosilisasi SPM Baru, Laporan Kegiatan Pertemuan evaluasi SPM, Tersusunnya Buku Profil Kesehatan, Tersediannya Laporan Sistem Pencatatan Pelaporan Puskesmas

Terselenggaranya Sosialisasi SPM, Evaluasi SPM, Penyusunan Buku Profil,Pengelolaan Laporan SP3

buku, laporan,

unit

1 berkas laporan, 100 buku, 60 Puskesmas

Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan

120.000.000 94.978.800

5 Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan

Terlaksananya keg Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan

unit 60 Puskesmas dg SIK Terintegrasi

Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan

80.000.000 60.288.400

Page 36: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi

36

KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON

No Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Kegiatan Satuan Target Kegiatan

PAGU ANGGARAN

(Rp)

REALISASI ANGGARAN (Rp)

1 Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi (telepon), air dan listrik

Terbayar rekening tagihan komunikasi (telepon), air dan listrik

% 100 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

461.000.000

412.159.168

2 Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

Terselenggaranya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

% 100 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

140.000.000

137.057.000

3 Peralatan kantor dapat dipakai dengan baik

Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor % 100 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

55.000.000

55.000.000

4 Terpenuhinya kebutuhan adminstrasi perkantoran

Tersedianya alat tulis kantor % 100 Penyediaan Alat Tulis Kantor

115.000.000

115.000.000

5 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang memadai

Adanya barang cetakan dan penggandaan % 100 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

165.000.000

164.359.000

6 Terpenuhinya penerangan kantor secara memadai

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan

% 100 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan

35.000.000

35.000.000

7 Peningkatan kinerja administrasi perkantoran

Tersedianya alat penunjang kegiatan kantor % 100 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

419.425.000

376.006.470

8 Intelektualitas pegawai meningkat Tersedianya bahan bacaan kantor dan perundang-undangan

% 100 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

95.000.000

94.950.000

9 Peningkatan kinerja pegawai Tersedianya makan minum untuk tamu dan rapat

% 100 Penyediaan Makanan dan Minuman

30.000.000

30.000.000

Page 37: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi

37

10 Terlaksananya koordinasi dan konsultasi terhadap program dan kegiatan

Adanya biaya perjalanan dinas untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

% 100 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

150.000.000

149.812.700

11 Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor secara rutin/berkala

Terselenggaranya pemeliharaan gedung kantor secara rutin/berkala

% 100 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

722.270.700

609.460.000

12 Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas/oprasional untuk belanja bbm dan pelumas secara berkala

Terlaksananya jasa pemeliharaan kendaraan dinas/oprasional untuk belanja bbm dan pelumas secara berkala

% 100 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

253.580.000

253.580.000

13 Performa Gedung Dinas Kesehatan Yang Lebih Baik dan Memadai

% 100 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

70.920.589

69.747.000

14 Terpilihnya tenaga kesehatan teladan di Tk Kabupaten dan pegawai honorer mendapatkan pembayaran honorarium

Jumlah UPT yang mendapat monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kepegawaian dan Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer

% 100 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Kepegawaian

525.000.000

489.440.000

15 Performa Bangunan Puskesmas Pembantu Yang Lebih Baik dan Memadai

Terehabnya Fasilitas Fasilitas Kesehatan Berupa Puskesmas Pembantu Yang Ada Dengan Lebih Baik dan Memadai Serta Memenuhi Syarat dan Standar Kesehatan

unit 6 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu

940.000.000

936.294.000

16 Performa Bangunan Puskesmas Pembantu Yang Lebih Baik, Memadai dan memenuhi standar kesehatan

Terbangunnya Sarana dan Prasarana Fisik Puskesmas Yang Lebih Memedai dan Memenuhi Syarat Kesehatan

% 100% Pengembangan Sarana dan Prasarana Fisik Puskesmas

3.182.381.600

3.166.787.865

17 Perfoma Bangunan UPT Puskesmas Yang Lebih Baik dan Memadai

Terehabnya Fasilitas Fasilitas Kesehatan Berupa UPT Puskesmas Yang Ada Dengan lebih Baik dan Memadai Serta memenuhi Syarat dan Standar kesehatan

% 100% Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas

500.000.000

498.160.000

Page 38: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi

38

18 Tersedianya alat kesehatan UPT Labkesda

Terlaksananya pengadaan alat kesehatan UPT Labkesda

% 100% Pengadaan sarana dan prasarana UPT kesehatan

700.000.000

558.650.020

19 Perfoma bangunan puskesmas pembantu yang lebih baik dan memadai

Terehabnya fasilitas fasilitas kesehatan berupa puskesmas pembantu yang ada dengan lebih baik dan memadai serta memenuhi syarat dan standar kesehatan

% 100% Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu

150.000.000

149.000.000

20 Meningkatnya jangkauan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat

Tersedianya Mobil Pusling untuk 20 Puskesmas

% 100% Pengadaan Puskesmas Keliling

5.500.000.000

5.368.000.000

21 Tersedianya alat kesehatan di Puskesmas yang baik dan memadai

Terlaksananya pengadaan alat kesehatan puskesmas di kabupaten Cirebon

% 100% Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

805.601.991

508.536.860

Page 39: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi

39

KEPALA SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON

NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR SASARAN

KEGIATAN SATUAN TARGET KEGIATAN

PAGU ANGGARAN (Rp

)

REALISASI ANGGARAN (Rp )

1 Meningkatnya Cakupan D/S, meningkatnya cakupan Fe3, meningkatnya cakupan rematri mendapat Fe, meningkatnya jumlah KK mengkonsumsi garam beryodium, meningkatnya cakupan vitamin A balita 2 x setahun, Menurunkan angka kematian Ibu,Bayi dan Balita, menjaga kesehatan Ibu dan anak, meningkatkan IPM dalam hal kesehatan, Peningkatan Kesehatan Ibu Hamil (BUMIL)

% Balita di timbang, % Ibu Hamil mendapat Fe, % Remaja Putri mendapat Fe

%, Orang D/S=86,0%, Fe3=92%, Fe Ramatri=30%, KK garam Beryod=91%, Vit. A Balita 2x setahun=96,09%

Penanggulangan kurang energi protein (KEP) Anemia Gizi Besi, GAKY, Kurang Vitamin A dan kurang Zat Gizi Mikro lainnya.

3.214.668.400

2.776.183.200

2 Tercapainya cak balita gibur dapat perawatan, menurunnya % balita gibur, Meningkatkan kesehatan anak balita gizi buruk, Menurunkan angka kematian Ibu,Bayi dan Balita, Peningkatan Kesehatan Balita, mengurangi gizi buruk, Peningkatan Gizi, Meningkatkan Pengetahuan Balita Gizi Buruk Dan Ibu Hamil, Peningkatan Kesehatan anak, Penambahan gizi balita,

% Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan, % Balita Gizi Buruk Menurun, Meningkatkan Kesehatan Anak Balita

% Gibur dapat Perawatan = 100%, Persentase Gizi Buruk 0,12%

Penanggulangan Gizi Buruk

1.483.600.000

1.483.600.000

3 Meningkatnya cakupan ASI Ekslusif bayi 0-6 bulan

% Cakupan ASI Ekslusif bayi 0-6 bulan

% 47% Penguatan Peningkatan Cakupan ASI Ekslusif di Kabupaten

119.999.900

119.932.700

Page 40: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi

40

4 Meningkatnya Kesehatan Ibu Hamil, Bersalin dan Ibu Nifas

Bidan peserta ANC terpadu, Tim pembahasan kasus kematian ibu, tim pengkaji audit maternal, manajemen pelayanan KB di Puskesmas, Penguatan program KIA bagi BPM

Kasus ANC terpadu=480 Bidan, pembahasan kasus kematian ibu=50 kasus, pengkajian audit maternal= 30 kasus, manajemen pelayanan KB=60 Bidan, Penguatan program KIA bagi BPM=120 bidan . PN=91,5%, K1=99,5%, K4=96,5% KF3=91,5%

Peningkatan Kesehatan ibu hamil, Bersalin dan nifas

741.394.000

731.647.800

5 Komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas dapat tertangani

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Neonatal dengan Penguatan Sistem Rujukan dan Peningkatan Kebijakan

Kasus 80% tercapainya penanganan Komplikasi

Pembangunan Sistem Implementasi penyelamatan Ibu dan Bayi baru Lahir

224.192.800

224.192.800

6 Cakupan Pelayanan Kesehatan Pra Lansia dan Lansia Meningkat

Lebih dari 50% Jumlah Desa Memiliki POSBINDU

% Pra lansia =14% Lansia=37%

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan usia lanjut

247.720.400

243.565.400

7 Pelayanan Bayi Muda dengan Pendekatan MTBS lebih dari 50%, sehingga Jumlah Kematian Bayi dan Balita Menurun

- Penanganan Kasus Komplikasi Neonatal Lebih dari 80%

% KN1 91,5%, KN Lengkap 91,5%, Kunjungan Bayi 92,5%, Kunjungan Balita 92,5%

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Blita

173.810.000

173.810.000

Konsultatif Dokter Spesialis Anak ke Puskesmas Mampu Poned

Kasus Bayi dan Balita Sakit yang ditangani dengan Pendekatan MTBS lebih dari 50%

Pertemuan Tim Pengkaji Audit Perinatal Tk. Kabupaten

Menurunnya Jumlah Kematian Bayi

Page 41: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi

41

8 Terlaksananya Penjaringan Kesehatan Siswa Kelas 1, kls 7, kls 9, Pembekalan Dokcil dan Kader Kesehatan Remaja, Lomba Sekolah Sehat, Lomba Dokcil, KKR, Akselerasi Pelaksanaan UKS, Tersosialisasinya Pemberian TTD Rematri, Meningkatkan Pengetahuan Kesehatan bagi Siswa

Seluruh Sekolah Melaksanakan Penjaringan dan Pelayanan Kesehatan (SD/MI,SMP/MTS,SMA/MA)

% 100 Pelayanan Kesehatan anak usia Sekolah dan Remaja

2.574.551.100

2.494.651.100

Page 42: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi

42

KEPALA SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN KESEHATAN OLAH RAGA DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON

NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR SASARAN KEGIATAN SATUAN TARGET KEGIATAN PAGU ANGGARAN

(Rp) REALISASI

ANGGARAN (Rp)

1 Meningkatnya Jumlah rumah makan yang Bersertifikat

Jumlah Rumah Makan yang di berikan Sosialisasi

unit 60 rumah makan Bimbingan dan penyuluhan keamanan pangan

162.500.000 160.447.400

2 Pasar yang memenuhi syarat kesehatan dan kantin sekolah yang memenuhi syarat kesehatan

Peningkatan cakupan pasar dan sekolah sehat

unit 1 pasar, 60 sekolah Pengawasan dan pembinaan tempat-tempat umum

38.253.000 38.253.000

3 1. Peningkatan cakupan tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat kesehatan.

Meningkatnya cakupan tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan

% 85 Pengawasan dan pembinaan tempat pengelolaan makanan (TPM)

67.500.000 67.500.000

2. Penurunan kasus-kasus penyakit keracunan akibat makanan dan minuman.

3. Mapping distribusi tempat pengelolaan makanan dan P-IRT

4 Terpantaunya lingkungan industri yang memenuhi syarat

Jumlah lokasi pengukuran kadar debu 2 lokasi ( Kecamatan Weru dan Kecamatan Plumbon ), Pemeriksaan sampel makanan industri

unit 15 industri Pengawasan dan pembinaan industri

27.243.500 27.243.500

5 Meningkatnya Jumlah Desa ODF di Kabupaten Cirebon

1.Peningkatan akses masyarakat terhadap jamban keluarga, Jumlah Desa ODF tahun 2018

Desa 20 Desa ODF Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Rp 618.178.100 Rp 617.744.100

Page 43: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi

43

2. Peningkatan pengetahuan sanitasi lingkungan (tokoh masyarakat,Tokoh Agama dan kader kesehatan

orang 40 orang

6 Berkurangnya jumlah penyakit berbasis lingkungan

Stimulan, kaporisasi unit 20 rumah, 60 desa Klinik Sanitasi 25.000.000 25.000.000

7 Meningkatnya Jumlah Lingkungan Sehat

1. Pembuatan dokumen UKL/UPL bagi Puskesmas

dokumen 2 dokumen Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat

2.485.341.700 2.304.356.409

2.Jumlah peserta RPAM sebanyak 54orang

orang 54 orang

3. Bertambahnya jumlah sampel air yang diperiksa

bh 600 sampel air

8 Terbentuknya Pos UKK pada industri sektor Informal

Pembentukan Pos UKK pada industri sektor informal

% 65% Pos UKK terbentuk

Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Kerja

35.000.000 35.000.000

9 Terselengaranya test kebugaran pada sekolah

Meningkatnya kelompok olahraga yang dibina

% 60 Pembinaan Kesehatan Olah Raga

15.000.000 15.000.000

Page 44: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi

44

KEPALA SEKSI PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON

NO. SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN

SATUAN TARGET KEGIATAN PAGU ANGGARAN

(Rp) REALISASI

ANGGARAN (Rp)

1 - Meningkatnya strata desa siaga aktif madya - Meningkatnya wawasan/pengetahuan peserta terhadap penanggulangan stunting

- Terlaksananya forum desa siaga aktif - Pembinaan P2WKSS - Pertemuan siaga bencana - Pertemuan edukasi penanggulanag stunting

% 85% Pengembangan Indikator Desa Siaga Aktif

520.458.400

518.724.400

2 Meningkatkan PHBS di Kab. Cirebon, meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan penyelamatan ibu dan bayi, meningkatnya kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk menolong dirinya sendiri dalam bidang kesehatan

Peningkatan PHBS , peningkatan pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kemampuan masyarakat untuk menolong dirinya sendiri

% 74,7% Pengembangan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

1.107.295.300

1.105.295.300

3 Meningkatnya stratifikasi posyandu Purnama

peningkatan stratifikasi posyandu menjadi purnama

unit, orang 2609 Posyandu (purnama : 990 Posy mandiri (350 posy) 1.161 kader posyandu

Pengembangan Strata Posyandu

389.200.000

388.000.000

peningkatan pemberdayaan masyarakat

4 Terciptanya Kabupaten Cirebon sehat (penghargaan Kabupaten Sehat), kelengkapan data dokumen perencanaan program Cirebon sehat

Pembinaan Program Cirebon Kabupaten Sehat

unit 20 Kecamatan Sehat sesuai kriteria

Pengembangan Kabupaten Sehat

366.563.100

366.303.100

Page 45: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi

45

KEPALA SEKSI KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON

No SASARAN KEGIATAN INDIKATOR SASARAN KEGIATAN SATUAN TARGET KEGIATAN

PAGU ANGGARAN (Rp)

PAGU ANGGARAN (Rp)

1 meningkatnya mutu pelayanan kefarmasian diunit pelayanan (pusk)

Tersedianya Obat dan reagen yan aman dan bermutu di puskesmas dan jaringannya

unit 60 pusk Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

11.756.222.000

10.679.995.572

2 1.Meningkatnya mutu pelayanan kefarmasian di puskesmas

1. 60 Pengelola obat memahami tentang standar pelayanan kefarmasian dipuskesmas.

unit 60 pusk Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan

207.660.000

191.652.000

2. Meningkatnya penggunaan obat yang rasional di puskesmas

2. 120 pengelola obat memahami tentang Gema Cermat (Gerakan Masyarakat Cerdan Menggunakan Obat)

3. Meningkatnya penggunaan obat yang rasional di masyarakat

3 meningkatnya jumlah puskesmas, Apotek dan klinik yang mendistribusikan obat sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

75 org Apoteker pengelola obat di Puskesmas, Apotek dan klinik terpapar mengenai aturan terbaru di bidang distribusi obat, napza, perkusor dan OOT dan Pelaporannya

unit 75 instalasi Obat

Pengawasan Obat (distribusi dan penggunaan)

45.970.000

42.970.000

Page 46: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi

46

KEPALA SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON

No SASARAN KEGIATAN INDIKATOR SASARAN KEGIATAN SATUAN TARGET KEGIATAN PAGU

ANGGARAN (Rp) REALISASI

ANGGARAN (Rp)

1 Meningkatnya pelayanan penanganan kegawatdaruratan umum dan jantung, tercapainya angka kredit sesuai dengan waktu kenaikan pangkat dan terpilihnya tenaga medis teladan

Peningkatan kapasitas SDMK dalam kegawatdaruratan umum dan jantung, tim penilai jafung kesehatan, penilaian angka kredit pegawai serta pemilihan tenaga kesehatan teladan

orang 20 perawat BTCLS, 30 tim penilai jafung kesehatan, 550 org pegawai penilaian angka kredit, 7 rumpun tenaga kesehatan teladan

Peningkatan Kapasitas SDMK

249.800.000

241.530.400

2 Adanya Maping data SDMK dan Analisis beban kerja sesuai dengan tupoksinya

Tersedianya Data SDMK di 60 Puskesmas dan 1 UPT, Analisis beban kerja pegawai

% 100 Manajemen pengelolaan SDMK

40.000.000

40.000.000

3 Meningkatnya kulaitas pelayanan nakes dalam pelayanan persalinan dan nifas normal sesuai dengan standar, penanganan kegawatdaruratan kebidanan dan bayi, konseling menyusui serta pelayanan KB Pasca salin

Peningkatan kapasitas nakes dalam Pelatihan Konselor Menyusui, KB Pasca Salin, Penggunaan ABPK dalam KIP/Konseling, Orientasi pelayanan persalinan dan nifas normal, Assesmen keterampilan PONED

% Penanganan komplikasi 80%

Peningkatan Kapasitas Kabupaten dalam Penanggulangan Komplikasi Kebidanan dan Bayi

359.600.000

356.049.000

4 Meningkatnya pelayanan nakes dalam penanganan bayi balita sakit dengan MTBS, Deteksi dan intervensi tumbuh kembang anak, dan meningkatnya pengetahuan ibu dan keluarga tentang kesehatan ibu dan bayi Balita

Peningkatan kapasitas nakes dalam penanganan bayi balita sakit dengan MTBS, kelas Ibu, SDIDTK, Penatalaksanaan KTP/KTA

% 100 Peningkatan Kapasitas Kabupaten dalam Penanganan Bayi dan Balita

375.000.000

325.521.000

5 Terselenggaranya izin praktik perorangan

Legalisasi praktik perorangan orang 600 izin praktek perorangan

Pelayanan Perizinan Praktik Perorangan dan Pembinaan Sarana Kesehatan

54.000.000

54.000.000

Page 47: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi

47

6 Sarana kesehatan swasta terpantau dengan baik

Pembinaan terhadap sarana kesehatan swasta dengan baik

% 100 Pembinaan Sarana Kesehatan Swasta

25.999.900

25.999.900

Page 48: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi

48

KEPALA SEKSI JAMINAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON

No SASARAN KEGIATAN INDIKATOR SASARAN

KEGIATAN SATUAN TARGET KEGIATAN PAGU ANGGARAN (Rp)

REALISASI ANGGARAN (Rp)

1 Masyarakat miskin mendapatkan pelayanan kesehatan di sarana kesehatan rujukan

Jumlah masyarakat miskin yang terintegrasi ke dalam Penerima Bantuan Iuran (PBI ) Daerah dan SKTM

% 100 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat

133.351.549.000 98.317.012.502

2 Meningkatnya Jumlah Kepesertaan JKN KIS Di Kabupaten Cirebon

Jumlah Peserta Rakor % 100 Manajemen Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

40.000.000 40.000.000

3 Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama bagi Peserta JKN di Puskesmas

Peserta BPJS dalam 1 Thn 100 Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN pada Puskesmas

145.340.862.877 90.269.635.675

Page 49: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi

49

KEPALA SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN

DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON

No SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN

SATUAN TARGET KEGIATAN PAGU ANGGARAN (Rp) REALISASI ANGGARAN

(Rp)

1 Pelayanan kesehatan rujukan berjalan dengan optimal

Terjalinnya kerja sama antara pelayanan kesehatan dasar dengan rumah sakit

unit 11 RS Kemitraan antara Pelayanan Kesehatan Dasar Swasta dan Rumah Sakit dalam rangka Penguatan Sistem Rujukan

465.000.000 456.612.600

2 Sistem informasi rujukan serta SIRS/SIMRS berjalan optimal

Terselenggaranya Sistem Informasi rujukan serta SIRS/SIMRS di RS

unit 11 RS Kemitraan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS)

92.000.000 90.276.000

3 Dukungan masyarakat dan organisasi profesi dalam perkuatan rujukan

SK tim forum peduli rujukan antara dinas kesehatan dgn masyarakat dan organisasi profesi

% 100% Kemitraan dengan masyarakat umum dan organisasi profesi

40.000.000 40.000.000

Page 50: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi

50

KEPALA SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER

DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON

No SASARAN KEGIATAN INDIKATOR SASARAN KEGIATAN SATUAN TARGET KEGIATAN

PAGU ANGGARAN (Rp)

REALISASI ANGGARAN (Rp)

1 Terselenggaranya pelayanan kesehatan gigi dan mulut serta penanganan kasus kegawat daruratan di puskesmas dengan optimal. Terlaksananya pemeriksaan HB remaja putri, pemeriksaan air/makan, program quick wins pelayanan darah, PSC

Peningkatan kemampuan teknis pelayanan kesehatan gigi dan mulut serta penanganan kasus kegawat daruratan di puskesmas. Terlaksananya pemeriksaan HB remaja putri, pemeriksaan air/makan, program quick wins pelayanan darah, layanan PSC

orang 60 dokter/perawat gigi, 120 perawat UGD di 60 Puskesmas

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

370.086.500 368.732.400

2 Meningkatkan fungsi indra penglihatan pada penderita katarak yang dioperasi

Meningkatnya cakupan penderita katarak yang dapat dilakukan operasi

Mata 300 mata Pelayanan Operasi Katrak

610.000.000 603.260.000

3 Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan tradisional, perawatan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan indra. Meningkatnya cakupan upaya pelayanan program PIS-PK, UKGS/UKGMD dan kesehatan tradisional

Adanya kesepakatan perencanaan kegiatan dan data pelayanan kesehatan tradisional, perawatan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan indra. Pembinaan kader UKGS/UKGMD, kesepakatan perencanaan dan pelaksanaan serta data program PIS-PK dan Kesehatan tradisional

orang 60 pengelola perkesmas, 60 pengelola kestrad, 60 pengelola kesehatan indra. 60 pembinaan kader UKGS/UKGMD, 60 tim pengelolaan PIS-PK, layanan kestrad di FKTP

Pelayanan Kesehatan pengembangan / khusus

486.390.880 426.646.880

Page 51: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi

51

4 Terselenggaranya pelayanan kesehatan di pos kesehatan, lebaran, natal dan tahun baru, penanggulangan bencana serta pelayanan p3k, meningkatnya pelayanan kesehatan dalam penanggulangan bencana

Pos kesehatan : lebaran, natal tahun baru, penanggulangan bencana serta pelayanan p3k, Adanya peta mitigasi dan geomedik resiko dalam penanggulangan bencana

Kegitan 20 Poskes lebaran, 10 Poskes natal & tahun baru, 30 poskes bencana, dan 254 p3k, peta geomedik 60 pusk

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

1.033.304.800 1.033.304.800

Page 52: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi

52

KEPALA SEKSI MUTU PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON

No SASARAN KEGIATAN INDIKATOR SASARAN KEGIATAN SATUAN TARGET KEGIATAN

PAGU ANGGARAN (Rp)

REALISASI ANGGARAN (Rp)

1 Pelaksanaan upaya peningkata mutu pelayanan kesehatan di puskesmas

Terselenggaranya audit internal dan tinjauan manajemen, upaya keselamatan pasien, persiapan akreditasi klinik pratama

% 100 Akreditasi Puskesmas 4.389.990.000

4.279.468.734

2 Meningkatnya Puskesmas berkinerja baik dengan nilai rata-rata PKP > 85%

Terlaksananya penilaian kinerja puskesmas

unit 60 pusk Penilaian Kinerja Puskesmas

45.000.000

44.000.000

3 Meningkatnya jumlah FKTP berprestasi

Terlaksananya persiapan dan penilaian Puskesmas berprestasi

unit 1 Puskesmas Perdesaan, 1 Puskesmas Perkotaan

penilaian puskesmas berprestasi

55.000.000

55.000.000

Page 53: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi

53

KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON

No SASARAN KEGIATAN INDIKATOR SASARAN KEGIATAN SATUAN TARGET KEGIATAN

PAGU ANGGARAN (Rp)

REALISASI ANGGARAN (Rp)

1 Pemberantasan vektor penular demam berdarah :

1. Fogging fokus fokus 182 fks Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk

1.124.550.000 1.123.844.200

1. Insident Rate DBD 2. Bahan Diagnosis DBD box 50 box

2. Angka kematian akibat DBD 3. Pakaian kerja fogging bh 10 bh

3. ABJ 4. larvasida kg 225 kg

4. Daerah KLB DBD 5. Extra Fooding Fogger pkt 2925 pkt

5. gerakan PSN ds 10 ds

2 Penatalaksanaan standar kasus ISPA : 80%

Pemberantasan penyakit menular langsung dan

jiwa 2.296.489 jiwa Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik

765.859.000 757.909.000

~ Penatalaksanaan standar kasus diare : 40%

1. Rapid valage survei kusta, desa 15 desa

~ Eliminasi kasus kusta : 1 per 10.000

2 KPD penderita kusta, unit 5 PKM

~ Screning Penyakit Hepatitis : 100% 3. pert penguatan pelaporan ISPA unit 60 pkm

4.OJT penanggulangan DIARE pada balita

unit 20 pkm

5. workshop deteksi dini penyakit Hepatitis

unit 10 PKM

6. pertemuan penguatan pelaporan program P2 Kusta

unit 60 PKM

Page 54: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi

54

7. pertemuan penguatan pelaporan program P2 Hepatitis

unit 60 PKM

8. buku modul lab workshop hepatitis

bk 40 bk

9. buku modul workshop hepatitis bk 80 bk

10. spanduk HTS dan HKS bh 20 bh

10. hari Kusta sedunia, paket 1 paket

11. hari Tuberkulosis sedunia, paket 1 paket

3 Penasun ikut PTRM 10% dari populasi kunci IDU's (4%)

Mobile VCT kl 100 kl Penanggulangan HIV/AIDS 1.626.793.868 1.519.762.259

pengobatan IMS 80% dari populasi kunci (76%)

peringatan HAS pkt 1 pkt

konseling dan test HIV 20.000/th pelatihan konselor kl 1 kl

ODHA ART 60% Honorarium Staf KPA bln 12 bln

ODHA bumil ART 100% pertemuan validasi data SIHA kl 2 kl

ODHA skrening TB 100% pertemuan koordinasi KPA kl 2 kl

sosialisasi HIV/AIDS di desa dan populasi kunci

unit, kegiatan

30 ds dan 12 kl populasi kunci

pemeriksaan ODHA kegiatan pemeriksaan ODHA 200 kss

4 cakupan pengobatan semua kasus TB (CDR),

Pemberantasan penyakit menular langsung

jiwa 2.296.489 jiwa Penanggulangan Tuberkulosis

321.941.000 318.191.000

Angka keberhasilan Pengobatan dr semua kasus

~ Jejaring Eksternal RS kl 2 kl

Page 55: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi

55

~ sosialisasi dan kegiatan investigasi kontak oleh kader program P2 TB Paru

unit 10 pkm

~ PPM, kl 1 kl

~ SITT, kl 2kl

~ pertemuan Monev laboratorium Program TBC

kl 1 kl

~ pertemuan Monev Program TBC kl 1kl

~ workshop program TBC bagi dokter praktek mandiri

kl 1kl

~ HTBS, paket 1 paket

" bintek, kl 2 kl

CDR % 63%

Angka Keberhasilan pengobatan dari semua kasus

% 90%

Page 56: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi

56

KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON

No SASARAN KEGIATAN INDIKATOR SASARAN

KEGIATAN SATUAN TARGET KEGIATAN

PAGU ANGGARAN (Rp)

REALISASI ANGGARAN (Rp)

1 ersedianya data/informasi hasil ukur faktor resiko PTM di Posbindu PTM, meningkatkan SDM di Posbindu, meningkatkan pengetahuan dan wawasan kader Posbindu PTM sehingga dapat meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat

Kader Posbindu Yang Terlatih

orang, desa 655 orang kader (114 Desa)

Surveilans Faktor Risiko PTM (Penyakit Tidak Menular)

2.522.678.396 2.492.322.120

2 Terbentuknya Tim TPKJM tingkat Kabupaten

Penemuan Kasus Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat yg Tertangani

%, kasus 100 % (67 Kasus ODGJ Berat)

Pengendalian Kesehatan Jiwa

218.000.000 218.000.000

Page 57: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi

57

KEPALA SEKSI SURVEILANS DAN IMUNISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON

No SASARAN KEGIATAN INDIKATOR SASARAN KEGIATAN SATUAN TARGET KEGIATAN

PAGU ANGGARAN (Rp)

REALISASI ANGGARAN (Rp)

1 jemaah haji berangkat dan pulang dalam kondisi sehat, sesuai kuota haji

jumlah jamaah haji yang terpantau kondisi kesehatannya melalui pemeriksaan dan pembinaan di puskesmas, RS dan Dinas Kesehatan

% 100 Peningkatan Kesehatan Jemaah Calon Haji

140.000.000 140.000.000

2 Seluruh bayi, bumil dan anak sekolah di Kab. Cirebon mendapatkan pelayanan imunisasi

Terselenggaranya pelayanan imunisasi pada bayi, bumil dan anak sekolah di Kab. Cirebon

% UCI Desa : 394 (93%), LIL : 44.112 (90%), BIAS : 111.884 (95%)

Peningkatan Imunisasi 425.000.000 425.000.000

3 ~Respon sinyal KLB ~Penanggulangan KLB <24 jam

Meningkatnya SKD KLB Penyakit potensial KLB/wabah di masyarakat ; Kelengkapan dan Ketepatan laporan (W2-KPU, W2-EWARS, STP)

Unit, % 60 Puskesmas dan 8 RS, Kelengkapan 90% Ketepatan 80%

Peningkatan Surveillance Epideminologi dan Penaggulangan Wabah

410.000.000 408.978.200

4 Tersedianya sarana rantai vaksin di Puskesmas dan Dinas Kesehatan sesuai standar

Tersedianya sarana rantai vaksin di Puskesams dan Dinas Kesehatan sesuai standar

1 Paket 100% Pengadaan Sarana rantai vaksin

93.450.000 73.450.000

Page 58: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi

58

BAB III PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2020

Berdasarkan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan akan dilaksanakan di

tahun 2020 ini, maka indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan selaras dengan visi dan misi

Kabupaten Cirebon , dan disesuaikan dengan Tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas

Kesehatan. Dengan penetapan IKU ini diharapkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kegiatan

bidang kesehatan dapat dipertanggungjawabkan serta diharapkan dengan adanya Indikator

Kinerja Utama dapat memberikan informasi capaian kinerja , berikut ini Indikator kinerja Utama

beserta perjanjian kinerja dan lampirannya per eselon .

Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama berikut Targetnya Periode Renstra 2019-2024

Tujuan Sasaran Indikator

Tujuan/ Sasaran Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun ke-

2020 2021 2022 2023 2024

Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat.

Indeks Keluarga Sehat (Prosentase Keluarga Sehat)

0,21 (21%)

0,25 (25%)

0,30 (30%)

0,35 (35%)

0,40 (40%)

1. Menurunnya Angka kematian ibu dan Angka kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Ibu per 100.000 KH

69/100.000 KH

67/100.000 KH

65/100.000 KH

63/100.000 KH

61/100.000 KH

Angka Kematian Bayi per 1.000 KH

3,81/ 1000 KH

3,78/ 1000 KH

3,75/ 1000 KH

3,72/ 1000 KH

3,69/ 1000 KH

2. Meningkatnya Status Gizi Balita

Prevalensi balita gizi kurang

7,30 7,00 6,80 6,50 6,20

Persentase Balita Gizi Buruk (sangat kurus)

0,16 0,15 0,14 0,13 0,12

3. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular

Persentase keberhasilan pengobatan pasien TB semua tipe (succes rate)

90% 90% 90% 90% 90%

Persentase UCI Desa

87 % (369 desa)

90,5% (384 desa)

94% (399 desa)

97% (412 desa)

100% (424 desa)

4. Meningkatnya pelayanan kesehatan penyakit tidak menular

Persentase pelayanan hipertensi (HT)

100% 100% 100% 100% 100%

Page 59: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi

59

5. Meningkatnya PHBS Rumah Tangga

Persentase Rumah Tangga berPHBS

67% 69% 71% 73% 75%

6. Meningkatnya jumlah Desa ODF (Open Defecation Free)

Jumlah Desa ODF

176 206 236 266 296

7. Meningkatkan kinerja aparatur dan kualitas manajemen dan pelayanan kesehatan

Indeks Kepuasan Masyarakat

3,55 3,65 3,85 3,95 4,00

Penjelasan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2020

Tujuan sasaran Indikator Satuan Penjelasan Indikator

Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Indeks Keluarga Sehat (Prosentase Keluarga Sehat)

Indeks/% Jumlah keluarga dengan IKS >0,8/ Jumlah seluruh keluarga

Menurunnya Angka kematian ibu dan Angka kematian Bayi (AKB

Angka Kematian Ibu per 100.000 KH

Point Jumlah seluruh kematian ibu terhadap seluruh kelahiran hidup per 100.000

Angka Kematian Bayi per 1.000 KH

Point Jumlah seluruh kematian bayi terhadap seluruh kelahiran hidup per 1.000

Meningkatnya Status Gizi Balita

Prevalensi balita gizi kurang

% Jumlah balita(0-59 bln) dengan kategori status gizi kurang (BB/TB <-3SD) terhadap seluruh Jumlah balita (0-59 bln) yang ditimbang

Persentase Balita Gizi Buruk (sangat kurus)

% Jumlah balita(0-59 bln) dengan kategori status gizi sangat kurus (BB/TB <-3SD) terhadap seluruh Jumlah balita (0-59 bln) yang ditimbang

Meningkatnya pencega han dan pengendalian penyakit menular

Persentase keberhasilan pengobatan pasien TB semua tipe (succes rate)

% Jumlah pasien TB yang menyelesaikan pengobatan (baik yang sembuh maupun pengobatan lengkap) terhadap seluruh pasien TB

Page 60: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi

60

Persentase UCI Desa

% Jumlah seluruh desa UCI terhadap seluruh desa

Meningkatnya pelayanan kesehatan penyakit tidak menular

Persentase pelayanan hipertensi (HT)

% Jumlah penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar terhadap seluruh estimasi penderita hipertensi usia ≥15 tahun

Meningkatnya PHBS Rumah Tangga

Persentase Rumah Tangga berPHBS

% Jumlah rumah tangga yang ber PHBS terhadap jumlah rumah tangga di data/dipantau

Meningkatnya jumlah Desa ODF (Open Defecation Free)

Jumlah Desa ODF

desa Jumlah desa yang ODF dilakukan pemicuan oleh petugas kesehatan

Meningkatkan kinerja aparatur dan kualitas manajemen pelayanan

Indeks Kepuasan Masyarakat

Point Hasil perhitungan terhadap parameter IKM

Page 61: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi
Page 62: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi
Page 63: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi
Page 64: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi
Page 65: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi
Page 66: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi
Page 67: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi
Page 68: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi
Page 69: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi
Page 70: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi
Page 71: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi
Page 72: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi
Page 73: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi
Page 74: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi
Page 75: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi
Page 76: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi
Page 77: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi
Page 78: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi
Page 79: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi
Page 80: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi
Page 81: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi
Page 82: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi
Page 83: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi
Page 84: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi
Page 85: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi
Page 86: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi
Page 87: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi
Page 88: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi
Page 89: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi
Page 90: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi
Page 91: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi
Page 92: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi
Page 93: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi
Page 94: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi
Page 95: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi
Page 96: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi
Page 97: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi
Page 98: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi
Page 99: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi
Page 100: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi
Page 101: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi
Page 102: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi
Page 103: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi
Page 104: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi
Page 105: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi
Page 106: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi
Page 107: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi
Page 108: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi
Page 109: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi
Page 110: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi
Page 111: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi
Page 112: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi
Page 113: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi
Page 114: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi
Page 115: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi
Page 116: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi
Page 117: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi
Page 118: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi
Page 119: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi
Page 120: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi
Page 121: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi
Page 122: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi
Page 123: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi
Page 124: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi
Page 125: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi

61

BAB IV PENUTUP

Demikian Laporan hasil realisasi capaian Indikator Kinerja Utama pada tahun 2019 dan

penetapan Indikator Kinerja Utama 2020 beserta perjanjian kinerja dari masing-masing eselon.

Hal ini diterapkan dalam rangka akuntabilitas penyelenggaraan program dan kegiatan yang ada

di Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, yang bertujuan sebagai informasi serta ukuran

keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi . Semoga yang telah

dicapai dapat bermanfaat bagi masyarakat dan dapat dijadikan acuan dalam membuat

keputusan sehingga dapat meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Sumber , Januari 2020 Kepala Dinas Kesehatan

Hj. ENI SUHAENI, SKM, M.Kes NIP. 196801241992032003

Page 126: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi

62

LAMPIRAN RENCANA AKSI TAHUN 2020

Page 127: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi

63

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA MURNI

TAHUN ANGGARAN 2020

SATUAN PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEHATAN

SASARAN STRATEGIS

: KESATU

SASARAN STRATEGI

Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)

INDIKATOR KINERJA TARGET

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Angka Kematian Ibu per 100.000 KH 69/100.000 KH

Angka Kematian Bayi per 1.000 KH 3,81/ 1000 KH

NO AKSI/STRATEGI JADWAL PELAKSANAAN

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1.1.1 akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia yang berkualitas

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN PAGU ANGGARAN

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Persentase pelayanan kesehatan balita (0-59 bln)

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Peningkatan pelayanan kesehatan bayi dan balita

3,659,400

12,043,400

12,568,400

40,404,400

12,117,900

6,204,400

4,334,400

36,745,000

8,353,100

3,895,000

3,789,600

1,000

Persentase pelayanan bayi baru lahir (0-28 hari)

Persentase K4

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Peningkatan kesehatan Ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas.

-

17,656,500

15,814,000

31,307,500

16,777,000

77,844,500

69,714,500

52,200,000

15,745,000

91,550,000

9,799,500

-

Persentase PF

Persentase KF3

Page 128: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi

64

Persentase penanganan komplikasi Neo

Pembangunan sist implementasi penyelamatan ibu dan bayi baru lahir

-

14,387,700

19,227,400

26,758,100

4,600,000

2,100,000

12,104,800

13,320,000

11,850,000

8,550,000

18,500,000

-

Jumlah ibu hamil/bersalin yang mendapatkan pelayanan Jampersal

Jaminan Persalinan (jampersal)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Terselenggaranya dukungan manjemen dalam pelayanan jampersal bagi ibu hamil yang belum tercover JKN/KIS

Dukungan manajemen Jampersal

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Persentase pelayanan kesehatan pra usia lanjut

Program peningkatan pelayanan kesehatan usia lanjut

Peningkatan mutu pelayananan kesehatan usia lanjut

-

1,365,900

12,786,000

25,360,000

4,550,000

-

28,000,000

-

-

-

4,739,600

-

Angka Kontak (AK) : > 150 0/00

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Pelayanan kesehatan bagi peserta JKN pada Fasilitas kesehatan tingkat Pertama (Puskesmas)

7,395,709,675

7,151,404,566

9,982,910,412

12,602,558,914

10,302,595,377

11,838,072,427

12,680,279,349

10,068,875,814

10,673,544,630

7,610,372,316

7,037,307,342

9,854,820,178

Rujukan Non Spesialistik (RNS) : < 5%

Peserta Prolanis (RPPB) : > 50%

Page 129: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi

65

jumlah FKTP & FKTL yang bekerjasama dlm pelayanan BPJS

Manajemen Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

23,940,300

-

1,117,400

14,622,300

-

5,640,000

-

-

2,340,000

-

2,340,000

-

Jumlah penduduk miskin yang dicover sebagai peserta PBI daerah

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat

14,582,003,000

7,604,030,000

7,605,114,100

7,604,030,000

7,604,848,100

-

-

-

-

-

-

-

Jumlah Perjanjian Kerjasama antara RS dengan Dinas Kes

Penguatan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan

-

5,740,000

8,090,000

16,470,000

1,160,500

7,910,000

22,030,900

-

940,000

826,600

8,890,000

-

Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang aman dan bermutu

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

60,017,700

36,735,000

665,985,000

1,722,748,500

38,635,000

31,537,000

1,970,984,400

62,745,000

16,485,000

482,437,400

15,745,000

15,945,000

Persentase pusk yang melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesuai standar

Peningkatan mutu penggunaan obat

740,000

9,033,500

13,000,000

5,375,900

4,305,000

26,005,600

6,540,000

Jumlah Pusling yang diadakan yang sesuai dengan standar kesehatan

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya

Pengadaaan Puskesmas Keliling

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jumlah Puskesmas yang menjadi rawat inap

peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Page 130: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi

66

Jumlah sarana dan prasarana Fisik Puskesmas dan IPAL Pusk yang diadakan

Pengembangan Sarana dan Prasarana Fisik Puskesmas

-

48,050,000

5,994,600

41,992,000

26,200,000

1,185,163,400

-

-

-

-

-

-

Jumlah Puskesmas yang dikembangkan menjadi PONED

Pengembangan Fungsi Puskesmas menjadi Puskesmas Mampu PONED

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Terbangunnya gedung UPT Kesehatan (Labkesda dan PSC)

Pengembangan Bangunan UPT Kesehatan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lemari es vaksin di Puskesmas

Pengadaan sarana rantai dingin vaksin

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lemari es vaksin di Dinkes

Vaksin carrier di Puskesmas (Posyandu)

Jumlah Pustu yang ditingkatkan menjadi Puskesmas

Peningkatan Pustu menjadi Puskesmas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jumlah Puskesmas yang dibangun yang memenuhi standar kesehatan

Pembangunan Puskesmas, Pustu dan UPT Kesehatan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Page 131: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi

67

Jumlah Pustu yang dibangun yang memenuhi standar kesehatan

Jumlah UPT Kes yang dibangun yang memenuhi standar kesehatan

Jumlah sarana dan prasarana Puskesmas yang diadakan

Pengadaaan Sarana dan Prasarana Puskesmas, Pustu dan UPT Kesehatan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jumlah sarana dan prasarana Pustu yang diadakan

Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana di UPT Kesehatan (Alkes Lab.Kesda dan PSC)

Jumlah Puskesmas yang direhab

Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas, Pustu,UPT Kesehatan

3,299,000

67,659,000

8,741,500

63,163,000

41,664,000

1,573,129,500

3,299,000

3,299,000

3,299,000

3,299,000

3,299,000

3,299,000

Jumlah Pustu yang direhab

Jumlah UPT Kes yang direhab

Page 132: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi

68

Persentase alat kesehatan yang di kalibrasi

Kalibrasi Alat Kesehatan

2,000,000

9,477,200

15,606,300

62,510,000

-

-

66,923,200

5,200,000

-

18,283,300

-

-

Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas (Pengadaan Alkes Puskesmas)

Pengadaaan Alkes UPT Kesehatan

2,600,000

23,000,000

94,716,600

4,000,000

268,459,400

7,524,000

300,600,000

-

19,000,000

74,000,000

6,100,000

-

Indeks Kepuasan Masyarakat

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan

-

32,000,000

33,035,200

273,454,800

5,880,000

18,790,000

49,740,000

10,500,000

-

1,600,000

-

-

Jumlah dokumen Hasil Kegiatan pelayanan Kesehatan (Buku Profil Kesehatan, Laporan SPM)

Evaluasi & Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan

603,900

12,850,000

20,203,700

3,002,800

1,088,000

27,235,500

1,950,000

2,330,000

22,217,100

2,195,000

Jumlah Puskesmas menggunakan Aplikasi SIKDA

Pembangunan & Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan

-

8,400,000

-

3,580,200

42,519,800

-

-

-

-

10,500,000

10,000,000

-

Jumlah Nakes yang dilatih untuk peningkatan kapasitas SDM Kes

Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan

-

-

28,380,000

5,200,000

-

25,160,000

208,821,500

164,060,000

96,760,000

21,618,000

Tersedianya data SDMK di 60 Pusk dan 1 UPT Labkesda

Manajemen pengelolaan SDMK

-

22,140,000

-

27,490,900

-

-

20,659,000

-

9,710,000

-

-

-

Jumlah Puskesmas dengan penilaian kinerja baik

FKTP Berprestasi

-

20,675,600

23,500,000

-

-

-

23,824,400

12,000,000

-

-

-

-

Page 133: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi

69

Jumlah FKTP berprestasi

Jumlah Puskesmas terakreditasi

Akreditasi FKTP & Faskes lainnya

-

59,281,300

29,700,000

39,125,700

-

38,942,316

34,800,000

33,900,000

27,299,000

7,500,000

-

9,450,984

Jumlah Klinik Pratama terakreditasi

Jumlah Tempat Praktek dokter umum dan dokter gigi terakreditasi

Jumlah Rumah Sakit yang terakreditasi

Akreditasi Rumah Sakit

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Persentase Nakes di sarana Pel. Kes yang memiliki surat ijin praktek

Pelayanan Perizinan Praktik Perseorangan, Pembinaan dan rekomendasi sarana kesehatan

-

56,950,000

-

14,209,800

-

-

-

-

-

3,840,000

-

-

Jumlah Sarana kesehatan yang mendapat rekomendasi

Jumlah yang menerima biaya operasional dan pemeliharaan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan

20,336,357,375

282,388,950

282,388,950

285,568,950

6,571,649,275

282,388,950

282,388,950

282,388,950

282,388,950

282,388,950

564,777,900

-

Page 134: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi

70

Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja

-

-

128,097,400

36,890,200

540,000

70,429,900

31,196,000

6,888,000

-

14,900,000

12,350,000

185,288,500

Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dlm mendukung pelaksanaan kegiatan BOK di Pusk

Penyediaan Dukungan Manajemen BOK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Persentase realisasi pemanfaatan dana BOK Puskesmas

Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cakupan pelayanan kesehatan matra

Pemeliharaan, Pemulihan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

-

29,600,000

73,400,000

35,860,000

656,940,000

-

48,200,000

-

23,000,000

-

23,000,000

-

Cakupan Puskesmas yang memberikan pelayanan Unit Gawat Darurat sesuai standar

Cakupan kunjungan laboratorium Puskesmas

Page 135: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi

71

Jumlah KK mandiri

Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan

520,000

92,792,600

48,790,000

57,360,000

48,610,000

107,313,300

127,874,100

53,114,000

40,690,000

40,690,000

15,470,000

16,776,000

Cakupan kunjungan sehat di Puskesmas

Cakupan kunjungan rawat jalan gigi

Jumlah kasus katarak yang dioperasi

Jml Pusk yang memberikan pelayanan kesehatan tradisional

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional

-

-

-

10,546,750

-

9,450,000

-

15,003,250

-

-

-

-

Cakupan keluarga diintervensi

Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)

-

25,262,450

-

-

-

16,860,550

47,950,000

-

-

-

-

-

Persentase Terbentuknya Pos UKK

Pembinaan dan pengawasan kesehatan kerja dan olah raga

-

4,525,000

7,420,000

-

-

7,175,000

8,000,000

11,980,000

-

450,000

450,000

-

Persentase siswa SD kelas IV dan V yang dilakukan tes kebugaran

Page 136: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi

72

Persentase Jemaah Haji yang di periksa kebugaran

Persentase kasus gadar yang dilayani PSC 119

Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu

39,756,000

105,906,000

208,508,900

54,616,000

39,756,000

115,826,000

161,364,000

132,942,100

117,246,000

69,304,000

88,777,000

65,998,000

Page 137: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi

73

SATUAN PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEHATAN

SASARAN STRATEGIS

: KEDUA

SASARAN STRATEGI

1.2 Meningkatnya status gizi Balita

INDIKATOR KINERJA TARGET

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Prevalensi balita gizi kurang 0.07

Persentase Balita Gizi Buruk (sangat kurus) 0.16%

NO AKSI/STRATEGI JADWAL PELAKSANAAN

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1.2.1 Peningkatan Keluarga Sadar Gizi (KADARZI) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN PAGU ANGGARAN

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Persentase Balita ditimbang di Posyandu

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Penanggulangan kurang Energi Protein (KEP), anemia gizi besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), kurang vit A. Dan kekurangan zat mikro lainnya

-

32,750,000

803,000

389,000

82,880,000

25,350,000

289,085,000

5,250,000

5,500,000

2,500,000

-

-

Persentase Ibu Hamil Mendapat 90 Tablet Fe

Persentase masyarakat yg menggunakan garam beryodium

Persentase Balita mendapat Kapsul Vit A 2 kali per tahun

Page 138: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi

74

Persentase Balita Gizi Buruk yang mendapatkan Penanganan

Penanggulangan Gizi buruk

-

282,420,000

80,650,000

19,779,600

133,085,000

129,600,000

194,260,000

305,720,000

69,420,000

104,250,400

12,000,000

12,000,000

Persentase Bayi 0-6 bulan mendapat ASI Ekslusif

Penguatan peningkatan cakupan Asi Eksklusif di Kabupaten

-

-

-

-

36,000,000

-

-

935,100

6,200,000

40,788,000

11,076,900

-

Page 139: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi

75

SATUAN PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEHATAN

SASARAN STRATEGIS

: KETIGA

SASARAN STRATEGI

1.3 Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular.

INDIKATOR KINERJA TARGET

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Persentase keberhasilan pengobatan pasien TB semua tipe (succes rate)

90%

Persentase UCI Desa 87 % (369 desa)

NO AKSI/STRATEGI JADWAL PELAKSANAAN

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1.3.1 Peningkatan upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN PAGU ANGGARAN

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Persentase penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular

Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik

227,569,700

-

-

539,872,300

-

-

454,065,900

-

-

92,209,100

-

-

Persentase Penderita diare yang ditangani

Persentase terlaksananya fogging fokus

Persentase penemuan kasus kusta

Page 140: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi

76

Cakupan balita pneumonia yang ditangani

Persentase Pelayanan Imunisasi pada Bayi, Batita, Bumil dan anak sekolah

Peningkatan Imunisasi

1,536,300

12,477,000

21,200,000

3,900,000

50,140,000

28,686,000

44,870,000

13,539,700

35,150,000

13,200,000

9,490,000

-

HB0

BCG

DPT-HB-Hib I

DPT-HB-Hib III

Polio I

Polio IV

Campak

DPT-HB-Hib Lanjutan

Campak Lanjutan

Bias Campak

Bias DT/Td

Persentase kelengkapan dan ketepatan lap. W1

Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan penanggulangan wabah

32,270,000

9,000,000

11,589,100

58,895,700

17,369,300

45,194,700

16,750,000

62,840,000

60,258,200

-

-

35,315,000

Persentase kelengkapan laporan W2 dan STP

Persentase Ketepatan laporan W2 dan STP

Page 141: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi

77

Terlaksananya SKD KLB penyakit potensial wabah pada jemaah haji

Persentase orang dengan risiko terinveksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar.

Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS

155,901,000

-

-

306,311,300

-

-

234,196,700

-

-

286,231,000

-

-

Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi

Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan setup layanan HIV/AIDS

Persentase orang terduga TBC yang mendapat pelayanan TBC sesuai standar.

Penanggulangan Penyakit Tuberculosis

55,473,900

-

-

64,107,100

-

-

76,963,000

-

-

36,910,000

-

-

Persentase Cakupan penemuan dan penanganan penyakit TBC BTA

Page 142: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi

78

SATUAN PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEHATAN

SASARAN STRATEGIS

: KEEMPAT

SASARAN STRATEGI

1.4 Meningkatnya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)

INDIKATOR KINERJA TARGET

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Persentase pelayanan hipertensi (HT) 100%

NO AKSI/STRATEGI JADWAL PELAKSANAAN

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1.4.1 Peningkatan pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) melalui UKM dan UKP

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN PAGU ANGGARAN

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Persentase penduduk usia 15-59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar

Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)

Surveilans Faktor Risiko PTM (Penyakit Tidak Menular)

76,984,000

-

-

179,045,500

-

-

213,278,000

-

-

42,452,500

-

-

Persentase penderita ODGJ berat yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar

Pengendalian Kesehatan Jiwa

25,430,000

-

-

69,990,000

-

-

71,080,000

-

-

18,500,000

-

-

Page 143: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi

79

Jumlah Puskesmas dan rumah sakit dengan pelayanan konseling berhenti merokok.

Program Pembinaan Lingkungan Sosial

Peningkatan derajat kes masy. dgn Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Page 144: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi

80

SATUAN PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEHATAN

SASARAN STRATEGIS

: KELIMA

SASARAN STRATEGI

1.5 Meningkatnya PHBS Rumah Tangga

INDIKATOR KINERJA TARGET

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Persentase Rumah Tangga berPHBS 67%

NO AKSI/STRATEGI JADWAL PELAKSANAAN

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1.5.1 Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN PAGU ANGGARAN

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Persentase Rumah tangga ber PHBS

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pengembangan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

13,646,000

17,510,000

19,800,000

12,800,000

15,675,000

42,950,000

94,150,000

23,300,000

57,125,000

37,400,000

17,500,000

22,800,000

Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif

Jumlah Desa siaga aktif dgn strata madya

Pengembangan Indikator Desa Siaga Aktif

12,000,000

24,940,000

20,950,000

61,100,000

43,424,000

38,150,000

47,060,000

20,550,000

14,950,000

49,000,000

42,300,000

-

Persentase strata Posyandu Purnama

Pengembangan strata Posyandu

-

27,934,000

33,771,200

14,248,000

19,536,800

60,695,000

121,200,000

64,700,000

60,500,000

56,600,000

85,200,000

2,400,000

Page 145: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi

81

Jumlah kecamatan menyelenggarakan kecamatan sehat

Pengembangan Kabupaten Sehat

-

6,500,000

33,800,000

4,640,000

15,000,000

35,000,000

949,000

4,700,000

25,900,000

64,150,000

49,300,000

24,200,000

Page 146: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi

82

SATUAN PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEHATAN

SASARAN STRATEGIS

: KEENAM

SASARAN STRATEGI

1.6 Meningkatnya jumlah Desa ODF (Open Defecation Free)

INDIKATOR KINERJA TARGET

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Jumlah Desa ODF 176 Desa

NO AKSI/STRATEGI JADWAL PELAKSANAAN

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1.6.1 Peningkatan akses masyarakat terhadap sarana sanitasi dasar yang sehat

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN PAGU ANGGARAN

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Presentase Sarana Air Bersih

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat

-

201,763,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Persentase Jamban Sehat

Jumlah bank sampah yang terbentuk

Persen Kunjungan pasien/klien konsultasi ke klinik sanitasi

jumlah desa ODF

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

-

-

-

21,552,000

-

47,360,000

16,275,000

54,620,000

5,760,000

31,000,000

13,800,000

-

Page 147: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi

83

Jumlah sertifikat Laik Sehat dan SPP-IRT yang dikeluarkan

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Pengawasan dan pembinaan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)

18,370,000

-

-

16,050,000

-

-

23,924,000

-

14,000,000

14,126,000

-

-

Persentase sarana Kefarmasian yang melaksanakan pelaporan SIPNAP

Pengawasan obat (distribusi dan penggunaan)

1,200,000

4,800,000

-

7,535,300

6,500,000

-

7,000,000

-

8,964,700

-

4,000,000

-

Persentase Inspeksi Kesehatan lingkungan sekolah yang memenuhi syarat kesehatan

Pengawasan dan Pembinaan Tempat-Tempat Umum TTU- industri

-

12,050,000

-

-

7,500,000

143,000

-

-

14,248,000

-

16,500,000

-

persentase industri yang memenuhi syarat kesehatan

Page 148: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi

84

SATUAN PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEHATAN

SASARAN STRATEGIS

: KETUJUH

SASARAN STRATEGI

1.7 Meningkatkan kinerja aparatur dan kualitas manajemen pelayanan kesehatan

INDIKATOR KINERJA TARGET

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 3,55 poin

NO AKSI/STRATEGI JADWAL PELAKSANAAN

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1.7.1 Optimalisasi manajemen publik dengan mengedepankan pelayanan prima

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN PAGU ANGGARAN

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Jumlah rekening tagihan komunikasi, air dan listrik yang dibayarkan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

43,800,000

38,800,000

38,800,000

38,800,000

38,800,000

38,800,000

38,800,000

38,800,000

38,800,000

38,800,000

38,800,000

33,800,000

Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan yang dibayarkan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

20,000,000

12,300,000

12,300,000

12,300,000

12,300,000

12,300,000

12,300,000

12,300,000

12,300,000

12,300,000

12,300,000

17,000,000

Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja yang dikerjakan

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

6,000,000

3,300,000

9,800,000

28,300,000

3,300,000

9,800,000

3,300,000

3,300,000

2,700,000

2,700,000

1,500,000

1,000,000

Jumlah alat tulis kantor yang dibelanjakan

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1,600,000

1,642,000

20,525,900

1,600,000

1,600,000

14,548,100

1,600,000

1,600,000

5,484,000

1,600,000

1,600,000

1,600,000

Page 149: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi

85

Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dikerjakan dan dibayarkan

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

2,000,000

2,000,000

157,266,800

2,000,000

2,000,000

2,600,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,108,000

Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang dibelanjakan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

2,000,000

2,000,000

2,000,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

Tersedianya alat penunjang kegiatan kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

102,744,000

197,256,000

Jumlah bahan bacaan kantor dan perundang-undangan yang diadakan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

7,350,000

7,350,000

7,350,000

8,250,000

7,550,000

7,550,000

7,350,000

7,350,000

7,350,000

7,350,000

7,850,000

7,350,000

Jumlah ketersediaan makan minum untuk tamu dan rapat

Penyediaan Makanan dan Minuman

2,560,000

2,560,000

2,560,000

2,560,000

2,560,000

2,560,000

2,560,000

2,560,000

2,560,000

2,560,000

2,840,000

1,560,000

Jumlah orang yang melakukan perjalanan dinas untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluardaerah

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

16,750,000

16,750,000

16,750,000

16,250,000

16,750,000

16,750,000

16,750,000

16,750,000

16,750,000

16,750,000

16,750,000

16250000

Page 150: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi

86

Jumlah kendaraan dinas/oprasional kendaraan roda 2 dan 4 yang diadakan (operasional PSC)Publik Safety Care 119

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jumlah pemeliharaan gedung kantor secara rutin/berkala yang dikerjakan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

3,745,300

598,300

43,114,300

114,782,300

30,614,300

32,399,300

21,614,300

614,300

830,300

614,300

579,800

493,200

Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan dinas/oprasional untuk belanja bbm dan pelumas secara berkala yang dikerjakan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

14,465,000

14,465,000

70,305,000

14,465,000

14,465,000

60,025,000

14,465,000

14,465,000

14,465,000

14,465,000

14,465,000

14,465,000

Terlaksananya Rehab sedang/berat Gedung Dinas Kesehatan yg lebih baik dan memadai

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Terlaksananya Renovasi kantor Dinas Kesehatan, Gudang Farmasi, dan Labkesda yg lebih baik dan memadai

Renovasi kantor Dinas Kesehatan, Gudang farmasi dan Labkesda;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Page 151: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi

87

Terlaksananya Rehab sedang/berat Rumah Dinas yg lebih baik dan memadai

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang diadakan

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tersusunnya laporan aset , KIB (buku inventarisasi barang)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset / Barang Milik Daerah

28,120,800

3,245,000

15,145,000

3,245,000

15,129,200

3,245,000

5,645,000

3,245,000

3,245,000

3,245,000

6,490,000

-

Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi, pelaporan bidang kepegawaian

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Kepegawaian

92,133,800

5,557,500

17,187,300

5,557,500

7,507,500

40,541,400

7,507,500

5,557,500

16,657,500

5,557,500

5,557,500

5,557,500

Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja SKPD : (LPPD, LAKIP, Laporan Evaluasi Kinerja thd Rentra/Renja)

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dannIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5,940,300

-

6,565,100

2,494,600

800,000

2,000,000

800,000

800,000

2,000,000

800,000

800,000

2,000,000

Jumlah laporan keuangan semesteran yang dibuat

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

-

-

-

-

16,500,000

-

-

-

-

-

-

-

Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang dibuat

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

30,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Page 152: BAB I PENDAHULUAN - Cirebon Regencydinkes.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/IKU-PERKIN...(KADARZI) 1.2.1.1 Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi

88

Tersedianya dokumen rekonsiliasi pendapatan dan belanja, dan penatausahaan akuntansi

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

15,966,500.00

8,908,500.00

8,908,500.00

8,908,500.00

8,908,500.00

8,908,500.00

8,908,500.00

8,908,500.00

8,908,500.00

8,908,500.00

13,857,000.00

-

Jumlah Dokumen Perencanaan ; (Renja, RKA, DPA)

Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral

Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral

7,657,600

27,256,300

4,201,000

38,477,200

4,800,000

4,189,100

1,100,000

500,000

1,098,000

500,000

-

10,220,800