BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang -...

74
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2018 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan program pembangunan kesehatan yang berkesinambungan. Agar pelaksanaan pembangunan kesehatan dapat terlaksana secara berkesinambungan, perlu dilakukan perencanaan dan penganggaran yang terpadu dan terarah. Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dinyatakan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Dokumen perencanaan jangka panjang daerah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, perencanaan jangka menengah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan perencanaan pembangunan tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Dalam proses penyusunan perencanaan tersebut perlu melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan agar pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dapat secara optimal meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2014 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Rentra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan

Transcript of BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang -...

Page 1: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - dinkes.blitarkab.go.iddinkes.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2017/08/BAB-IIIIIIIV... · Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2018

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

Tahun 2018 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan

nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan

hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat

yang setinggi-tingginya. Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan

program pembangunan kesehatan yang berkesinambungan. Agar

pelaksanaan pembangunan kesehatan dapat terlaksana secara

berkesinambungan, perlu dilakukan perencanaan dan penganggaran yang

terpadu dan terarah.

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dinyatakan

bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara

sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan,

dengan jenjang perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah

dan perencanaan tahunan. Dokumen perencanaan jangka panjang daerah

dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah,

perencanaan jangka menengah dituangkan dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan perencanaan pembangunan tahunan

dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Dalam proses penyusunan perencanaan tersebut perlu melibatkan

berbagai unsur pemangku kepentingan agar pemanfaatan dan pengalokasian

sumber daya yang ada dapat secara optimal meningkatkan kesejahteraan

masyarakat.

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2014 juga

mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja)

SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Rentra SKPD dan mengacu

kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan

Page 2: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - dinkes.blitarkab.go.iddinkes.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2017/08/BAB-IIIIIIIV... · Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2018

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

Tahun 2018 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum

Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun

2018 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan. Sesuai amanat

tersebut maka Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar sebagai Satuan Kerja

Perangkat Daerah pada tahun 2017 ini menyusun Rencana Kerja tahun 2018.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar merupakan

dokumen rencana pembangunan Dinas Kesehatan yang berjangka waktu 1

(satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya

mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat

yang sudah dicapai oleh Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar tahun 2018

akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan

kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar pada tahun 2018 nantinya.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten

Blitar Tahun 2018 adalah :

1. Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

2. Undang Undang No 12 tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah

Kabupaten dalam Lingkup Propinsi Jawa Timur

3. Undang – undang Nomor 25 tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional

4. Undang –undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pertanggung

Jawaban Pengelolaan Keuangan.

6. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat

Daerah Kabupaten Blitar.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah

Page 3: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - dinkes.blitarkab.go.iddinkes.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2017/08/BAB-IIIIIIIV... · Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2018

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

Tahun 2018 3

8. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2002 tentang

perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 32 tahun

2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan – Badan , Kantor

– Kantor dilingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar

9. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No. 12 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar.

10. Peraturan Bupati Blitar Nomor 51 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas

Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar.

11. Permendagri No 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar tahun 2018

dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat

program dan kegiatan pembangunan daerah bidang kesehatan yang menjadi

tolok ukur penilaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2018.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2018 adalah

sebagai berikut :

1. Terwujudnya tertib administrasi dan pelaksanaan program-program

Dinas Kesehatan.

2. Meningkatnya akses, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan

Puskesmas dan jaringannya.

3. Terwujudnya sumberdaya kesehatan dan akses pelayanan kesehatan

yang bermutu.

4. Mewujudkan mutu lingkungan yang lebih sehat.

5. Meningkatnya peran serta masyarakat pada pembangunan bidang

kesehatan

Page 4: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - dinkes.blitarkab.go.iddinkes.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2017/08/BAB-IIIIIIIV... · Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2018

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

Tahun 2018 4

1.4. Sistematika Dokumen RENJA

RENJA Kabupaten Blitar Tahun 2018 disusun dengan sistematika

sebagai berikut :

BAB. I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian dengan ringkas tentang RENJA- SKPD, proses

penyusunan RENJA-SKPD, keterkaitan antara RENJA-SKPD dengan

dokumen RPJMD, RENSTRA SKPD, serta tindak lanjutnya dengan proses

penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,

peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur

tentang kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam

penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan RENJA-SKPD tahun 2018.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RENJA-SKPD, serta

susunan garis besar isi dokumen.

BAB. II.EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA-

SKPD tahun lalu (tahun 2016) dan perkiraan capaian tahun berjalan

(tahun 2017), mengacu pada APBD tahun 2018.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan

indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam RPJMD/Renstra/Standar

Pelayanan Minimal (SPM) /Indikator Kinerja Utama (IKU).

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi SKPD

Berisi uraian mengenai permasalahan dan hambatan yang dihadapi

dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, dampaknya terhadap

Page 5: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - dinkes.blitarkab.go.iddinkes.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2017/08/BAB-IIIIIIIV... · Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2018

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

Tahun 2018 5

pencapaian visi dan misi kepala daerah dan terhadap pencapaian target

SPM.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan

antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang

diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat

terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi,

perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung

ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan

informasi SKPD Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan

pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

BAB. III.TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nacional dan provinsi sebagaimana

dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan

prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas

pokok dan fungsi SKPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran

target kinerja RENSTRA SKPD.

3.3. Program dan Kegiatan

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB. IV.PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan dan saran terhadap isi RENJA-SKPD

ataupun hal-hal lain sesuai kebutuhan.

Page 6: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - dinkes.blitarkab.go.iddinkes.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2017/08/BAB-IIIIIIIV... · Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2018

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

Tahun 2018 6

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan Capaian Renstra Dinas

Kesehatan

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan

harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu dalam Rencana

SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2018 juga harus dilakukan

evaluasi terhadap dokumen rencana kerja tahun 2016. Evaluasi terhadap

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar meliputi 3 (tiga) hal, yaitu

realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan; realisasi program/kegiatan yang

memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dan realisasi

program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang

direncanakan. Selain itu juga dibahas mengenai implikasi yang timbul

terhadap target capaian program Renstra SKPD dan kebijakan/tindakan

perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-

faktor penyebab tersebut.

Secara umum Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar telah dapat

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah di

Kabupaten Blitar untuk melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat

spesifik. Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat

administratif maupun bersifat teknis secara proposional telah berjalan

dengan baik. Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah

adanya komitmen kerja yang baik antara kepala dinas beserta bawahanya

dan penguasaan di bidang tugas masing-masing pegawai dengan baik.

Berikut Rekapitulasi Evaluasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas

Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d Tahun 2018

Kabupaten Blitar :

Page 7: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - dinkes.blitarkab.go.iddinkes.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2017/08/BAB-IIIIIIIV... · Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2018

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

Tahun 2018 7

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan

Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d Tahun 2018 Kabupaten Blitar

Kode Urusan/Bidang urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/ Kegiatan

(Output)

Target

Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

Dinas

Kesehatan)

Tahun 2018

Realisasi

Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

tahun 2015

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2016

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

Tahun

2017)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra s/d Tahun Berjalan

Target Renja

2016

Realisasi

Renja 2016

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun Berjalan

(2017)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6)x100% 9 10=(5+7+9)/3 11=(10/4)

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Persentase Kepuasan

Aparatur

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 25%

Penyediaan dan

Peningkatan Administrasi

Perkantoran

Jumlah jenis layanan

administrasi perkantoran

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 25%

Peningkatan Pelayanan

Puskesmas (BK Prop)

Persentase Pemenuhan Honor

Dokter dan Perawat PTT

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 25%

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

Persentase sarpras

aparatur dengan kondisi

layak fungsi

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 25%

Page 8: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - dinkes.blitarkab.go.iddinkes.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2017/08/BAB-IIIIIIIV... · Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2018

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

Tahun 2018 8

Kode Urusan/Bidang urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/ Kegiatan

(Output)

Target

Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

Dinas

Kesehatan)

Tahun 2018

Realisasi

Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

tahun 2015

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2016

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

Tahun

2017)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra s/d Tahun Berjalan

Target Renja

2016

Realisasi

Renja 2016

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun Berjalan

(2017)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6)x100% 9 10=(5+7+9)/3 11=(10/4)

Peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

Jumlah sarpras yang berfungsi

baik

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 25%

Pengadaan Perangkat

Komputer untuk

SIKNAS/SIKDA (DAK)

Jumlah Pengadaan Perangkat

Komputer untuk

SIKNAS/SIKDA

5 0 0 0 0 0 0 0

PROGRAM

PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER

DAYA APARATUR

Persentase peningkatan

kapasitas SDM aparatur

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 25%

Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan

Jumlah Sosialisasi yang

dilaksanakan

2 2 2 2 100% 2 2 0.5%

PROGRAM

PERENCANAAN,

PENGANGGARAN,

PENGENDALIAN DAN

PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

Persentase dokumen

perencanaan, laporan

keuangan dan kinerja SKPD

yang disusun tepat waktu

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 25%

Page 9: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - dinkes.blitarkab.go.iddinkes.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2017/08/BAB-IIIIIIIV... · Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2018

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

Tahun 2018 9

Kode Urusan/Bidang urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/ Kegiatan

(Output)

Target

Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

Dinas

Kesehatan)

Tahun 2018

Realisasi

Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

tahun 2015

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2016

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

Tahun

2017)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra s/d Tahun Berjalan

Target Renja

2016

Realisasi

Renja 2016

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun Berjalan

(2017)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6)x100% 9 10=(5+7+9)/3 11=(10/4)

Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan

Pelaporan Kinerja SKPD

Jumlah Dokumen

Perencanaan dan Pelaporan

kinerja yang disusun

6 5 6 6 100% 6 5.6 1.41%

Penyusunan Dokumen

Anggaran dan Pelaporan

Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen Anggaran

dan Pelaporan keuangan yang

disusun

5 5 5 5 100% 5 5 1.6%

Pengembangan Data Dasar

dan Jaringan Online

Pelayanan Kesehatan

Persentase Dokumen Data

Dasar Kesehatan yang disusun

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 25%

Jumlah PKM yang terpasang

jaringan LAN

2 9 9 9 100% 11 9.6 2.41%

Pertemuan Koordinasi,

Integrasi, Sinkronisasi dan

Sinergitas (KISS) Program

Kesehatan Daerah

Persentase Program/kegiatan

yang dilaksanakan sesuai

dengan perencanaan

1 1 1 1 100% 1 1 0.25%

Publikasi Program

kegiatan bidang kesehatan

Presentase Program

Kesehatan yang

55% 45% 45% 45% 100% 50% 46.6 11.6%

Page 10: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - dinkes.blitarkab.go.iddinkes.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2017/08/BAB-IIIIIIIV... · Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2018

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

Tahun 2018 10

Kode Urusan/Bidang urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/ Kegiatan

(Output)

Target

Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

Dinas

Kesehatan)

Tahun 2018

Realisasi

Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

tahun 2015

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2016

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

Tahun

2017)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra s/d Tahun Berjalan

Target Renja

2016

Realisasi

Renja 2016

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun Berjalan

(2017)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6)x100% 9 10=(5+7+9)/3 11=(10/4)

di media dipublikasikan ke Media

PROGRAM PELAYANAN

KESEHATAN

Persentase Fasilitas

Kesehatan sesuai standar

83% 16% 16% 25% 156.25% 50% 30.3 7.58%

Pelayanan Kesehatan

Tradisional

Persentase Puskesmas yang

menyelenggarakan Kesehatan

Tradisional

45% 30% 40% 30% 75% 43% 34,3 0.58%

Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Masyarakat

Jumlah Puskesmas BLUD 24 0 0 0 0 0 0 0

Persentase Pemenuhan Biaya

Operasional PKM

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 25%

Pengadaan Perangkat

Pendataan Keluarga di

Puskesmas (DAK)

Jumlah Pengadaan Perangkat

Pendataan Keluarga

156 0 0 0 0 0 0 0

Penyelenggaraan

Akreditasi Puskesmas

(DAK)

Jumlah Puskesmas yang

Terakreditasi

12 0 4 2 50% 12 4.67 1.17%

Page 11: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - dinkes.blitarkab.go.iddinkes.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2017/08/BAB-IIIIIIIV... · Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2018

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

Tahun 2018 11

Kode Urusan/Bidang urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/ Kegiatan

(Output)

Target

Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

Dinas

Kesehatan)

Tahun 2018

Realisasi

Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

tahun 2015

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2016

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

Tahun

2017)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra s/d Tahun Berjalan

Target Renja

2016

Realisasi

Renja 2016

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun Berjalan

(2017)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6)x100% 9 10=(5+7+9)/3 11=(10/4)

Jaminan Kesehatan

Nasional

Persentase Pelayanan

Kesehatan Masyarakat Miskin

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 25%

Jaminan Kesehatan

Nasional pada fasilitas

kesehatan Tingkat Pertama

(Puskesmas Bakung)

Persentase Pelayanan

Kesehatan Masyarakat Miskin

di Puskesmas Bakung

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 25%

Jaminan Kesehatan

Nasional pada fasilitas

kesehatan Tingkat Pertama

(Puskesmas Wonotirto)

Persentase Pelayanan

Kesehatan Masyarakat Miskin

di Puskesmas Wonotirto

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 25%

Jaminan Kesehatan

Nasional pada fasilitas

kesehatan Tingkat Pertama

(Puskesmas Margomulyo)

Persentase Pelayanan

Kesehatan Masyarakat Miskin

di Puskesmas Margomulyo

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 25%

Jaminan Kesehatan

Nasional pada fasilitas

kesehatan Tingkat Pertama

Persentase Pelayanan

Kesehatan Masyarakat Miskin

di Puskesmas Wates

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 25%

Page 12: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - dinkes.blitarkab.go.iddinkes.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2017/08/BAB-IIIIIIIV... · Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2018

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

Tahun 2018 12

Kode Urusan/Bidang urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/ Kegiatan

(Output)

Target

Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

Dinas

Kesehatan)

Tahun 2018

Realisasi

Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

tahun 2015

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2016

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

Tahun

2017)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra s/d Tahun Berjalan

Target Renja

2016

Realisasi

Renja 2016

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun Berjalan

(2017)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6)x100% 9 10=(5+7+9)/3 11=(10/4)

(Puskesmas Wates)

Jaminan Kesehatan

Nasional pada fasilitas

kesehatan Tingkat Pertama

(Puskesmas Binangun)

Persentase Pelayanan

Kesehatan Masyarakat Miskin

di Puskesmas Binangun

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 25%

Jaminan Kesehatan

Nasional pada fasilitas

kesehatan Tingkat Pertama

(Puskesmas Sutojayan)

Persentase Pelayanan

Kesehatan Masyarakat Miskin

di Puskesmas Sutojayan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 25%

Jaminan Kesehatan

Nasional pada fasilitas

kesehatan Tingkat Pertama

(Puskesmas Kademangan)

Persentase Pelayanan

Kesehatan Masyarakat Miskin

di Puskesmas Kademangan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 25%

Jaminan Kesehatan

Nasional pada fasilitas

kesehatan Tingkat Pertama

Persentase Pelayanan

Kesehatan Masyarakat Miskin

di Puskesmas Kanigoro

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 25%

Page 13: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - dinkes.blitarkab.go.iddinkes.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2017/08/BAB-IIIIIIIV... · Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2018

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

Tahun 2018 13

Kode Urusan/Bidang urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/ Kegiatan

(Output)

Target

Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

Dinas

Kesehatan)

Tahun 2018

Realisasi

Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

tahun 2015

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2016

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

Tahun

2017)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra s/d Tahun Berjalan

Target Renja

2016

Realisasi

Renja 2016

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun Berjalan

(2017)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6)x100% 9 10=(5+7+9)/3 11=(10/4)

(Puskesmas Kanigoro)

Jaminan Kesehatan

Nasional pada fasilitas

kesehatan Tingkat Pertama

(Puskesmas Talun)

Persentase Pelayanan

Kesehatan Masyarakat Miskin

di Puskesmas Talun

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 25%

Jaminan Kesehatan

Nasional pada fasilitas

kesehatan Tingkat Pertama

(Puskesmas Selopuro)

Persentase Pelayanan

Kesehatan Masyarakat Miskin

di Puskesmas Selopuro

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 25%

Jaminan Kesehatan

Nasional pada fasilitas

kesehatan Tingkat Pertama

(Puskesmas Kesamben)

Persentase Pelayanan

Kesehatan Masyarakat Miskin

di Puskesmas Kesamben

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 25%

Jaminan Kesehatan

Nasional pada fasilitas

kesehatan Tingkat Pertama

Persentase Pelayanan

Kesehatan Masyarakat Miskin

di Puskesmas Boro

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 25%

Page 14: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - dinkes.blitarkab.go.iddinkes.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2017/08/BAB-IIIIIIIV... · Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2018

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

Tahun 2018 14

Kode Urusan/Bidang urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/ Kegiatan

(Output)

Target

Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

Dinas

Kesehatan)

Tahun 2018

Realisasi

Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

tahun 2015

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2016

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

Tahun

2017)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra s/d Tahun Berjalan

Target Renja

2016

Realisasi

Renja 2016

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun Berjalan

(2017)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6)x100% 9 10=(5+7+9)/3 11=(10/4)

(Puskesmas Boro)

Jaminan Kesehatan

Nasional pada fasilitas

kesehatan Tingkat Pertama

(Puskesmas Doko)

Persentase Pelayanan

Kesehatan Masyarakat Miskin

di Puskesmas Doko

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 25%

Jaminan Kesehatan

Nasional pada fasilitas

kesehatan Tingkat Pertama

(Puskesmas Wlingi)

Persentase Pelayanan

Kesehatan Masyarakat Miskin

di Puskesmas Wlingi

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 25%

Jaminan Kesehatan

Nasional pada fasilitas

kesehatan Tingkat Pertama

(Puskesmas Gandusari)

Persentase Pelayanan

Kesehatan Masyarakat Miskin

di Puskesmas Gandusari

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 25%

Jaminan Kesehatan

Nasional pada fasilitas

kesehatan Tingkat Pertama

Persentase Pelayanan

Kesehatan Masyarakat Miskin

di Puskesmas Slumbung

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 25%

Page 15: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - dinkes.blitarkab.go.iddinkes.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2017/08/BAB-IIIIIIIV... · Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2018

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

Tahun 2018 15

Kode Urusan/Bidang urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/ Kegiatan

(Output)

Target

Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

Dinas

Kesehatan)

Tahun 2018

Realisasi

Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

tahun 2015

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2016

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

Tahun

2017)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra s/d Tahun Berjalan

Target Renja

2016

Realisasi

Renja 2016

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun Berjalan

(2017)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6)x100% 9 10=(5+7+9)/3 11=(10/4)

(Puskesmas Slumbung)

Jaminan Kesehatan

Nasional pada fasilitas

kesehatan Tingkat Pertama

(Puskesmas Garum)

Persentase Pelayanan

Kesehatan Masyarakat Miskin

di Puskesmas Garum

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 25%

Jaminan Kesehatan

Nasional pada fasilitas

kesehatan Tingkat Pertama

(Puskesmas Nglegok)

Persentase Pelayanan

Kesehatan Masyarakat Miskin

di Puskesmas Nglegok

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 25%

Jaminan Kesehatan

Nasional pada fasilitas

kesehatan Tingkat Pertama

(Puskesmas Sanankulon)

Persentase Pelayanan

Kesehatan Masyarakat Miskin

di Puskesmas Sanankulon

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 25%

Jaminan Kesehatan

Nasional pada fasilitas

kesehatan Tingkat Pertama

Persentase Pelayanan

Kesehatan Masyarakat Miskin

di Puskesmas Ponggok

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 25%

Page 16: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - dinkes.blitarkab.go.iddinkes.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2017/08/BAB-IIIIIIIV... · Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2018

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

Tahun 2018 16

Kode Urusan/Bidang urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/ Kegiatan

(Output)

Target

Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

Dinas

Kesehatan)

Tahun 2018

Realisasi

Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

tahun 2015

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2016

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

Tahun

2017)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra s/d Tahun Berjalan

Target Renja

2016

Realisasi

Renja 2016

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun Berjalan

(2017)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6)x100% 9 10=(5+7+9)/3 11=(10/4)

(Puskesmas Ponggok)

Jaminan Kesehatan

Nasional pada fasilitas

kesehatan Tingkat Pertama

(Puskesmas Bacem)

Persentase Pelayanan

Kesehatan Masyarakat Miskin

di Puskesmas Bacem

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 25%

Jaminan Kesehatan

Nasional pada fasilitas

kesehatan Tingkat Pertama

(Puskesmas Srengat)

Persentase Pelayanan

Kesehatan Masyarakat Miskin

di Puskesmas Srengat

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 25%

Jaminan Kesehatan

Nasional pada fasilitas

kesehatan Tingkat Pertama

(Puskesmas Wonodadi)

Persentase Pelayanan

Kesehatan Masyarakat Miskin

di Puskesmas Wonodadi

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 25%

Jaminan Kesehatan

Nasional pada fasilitas

kesehatan Tingkat Pertama

Persentase Pelayanan

Kesehatan Masyarakat Miskin

di Puskesmas Udanawu

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 25%

Page 17: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - dinkes.blitarkab.go.iddinkes.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2017/08/BAB-IIIIIIIV... · Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2018

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

Tahun 2018 17

Kode Urusan/Bidang urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/ Kegiatan

(Output)

Target

Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

Dinas

Kesehatan)

Tahun 2018

Realisasi

Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

tahun 2015

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2016

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

Tahun

2017)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra s/d Tahun Berjalan

Target Renja

2016

Realisasi

Renja 2016

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun Berjalan

(2017)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6)x100% 9 10=(5+7+9)/3 11=(10/4)

(Puskesmas Udanawu)

Jaminan Kesehatan Daerah

(SPM)

Persentase penduduk miskin

non JKN yang dibiayai oleh

Pemkab Blitar

20% 30% 30% 28% 93% 25% 27.67 6.9%

Penyelenggaraan Perijinan,

rekomendasi Sarana

Kesehatan

Persentase Sarana Kesehatan

yang mempunyai ijin

operasional

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 25%

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Puskesmas dan

jaringannya

Persentase Puskesmas yang

dibangun/direhab

75% 40% 65% 50% 76,9% 70% 53,3 13.3%

Persentase Pustu yang

dibangun/direhab

75% 40% 65% 50% 76,9% 70% 53,3 13.3%

Jumlah PKM yang mempunyai

Ambulance sesuai standart

24 1 4 5 125% 12 6 1.5%

Jumlah PKM yang mempunyai

IPAL sesuai standar

17 3 9 12 133.3% 14 9.67 2.42%

Page 18: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - dinkes.blitarkab.go.iddinkes.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2017/08/BAB-IIIIIIIV... · Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2018

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

Tahun 2018 18

Kode Urusan/Bidang urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/ Kegiatan

(Output)

Target

Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

Dinas

Kesehatan)

Tahun 2018

Realisasi

Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

tahun 2015

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2016

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

Tahun

2017)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra s/d Tahun Berjalan

Target Renja

2016

Realisasi

Renja 2016

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun Berjalan

(2017)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6)x100% 9 10=(5+7+9)/3 11=(10/4)

Pembangunan dan

Pemeliharaan Rumah Sakit

Baru

Persentase Penyelesaian

Pembangunan Rumah Sakit

60% 0 0 0 0 50% 16.6 4.17%

PROGRAM

PENINGKATAN SUMBER

DAYA KESEHATAN

Presentase Kecukupan SDM

Kesehatan

74% 70% 70% 70% 100% 72% 70,67 17,67%

Presentase Kecukupan Alat

Kesehatan dan Perbekalan

Kesehatan Rumah Tangga

di Puskesmas dan

Jaringannya

58% 40% 45% 43% 95,55% 50% 44,3 11.08%

Presentase Pemenuhan

Obat sesuai standar di

Puskesmas dan RS

Pemerintah

80% 68% 70% 70% 100% 80% 72,67 18,16%

Pelayanan Kefarmasian

dan BMHP

Persentase Pemenuhan BMHP

di Puskesmas dan jaringannya

86% 68% 70% 70% 100% 80% 72,67 18,16%

Page 19: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - dinkes.blitarkab.go.iddinkes.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2017/08/BAB-IIIIIIIV... · Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2018

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

Tahun 2018 19

Kode Urusan/Bidang urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/ Kegiatan

(Output)

Target

Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

Dinas

Kesehatan)

Tahun 2018

Realisasi

Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

tahun 2015

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2016

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

Tahun

2017)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra s/d Tahun Berjalan

Target Renja

2016

Realisasi

Renja 2016

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun Berjalan

(2017)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6)x100% 9 10=(5+7+9)/3 11=(10/4)

Persentase Sarana

Kefarmasian yang berijin

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 25%

Persentase Pemenuhan Obat

dan Perbekalan Rumah Sakit

0 0 0 0 0 0 0 0

Peningkatan Mutu

Penggunaan Obat dan

Perbekalan Kesehatan

(DAK)

Persentase Pemenuhan

sarana dan Prasarana

Pengelolaan Obat

92% 90% 80% 80% 100% 85% 85 21,5%

Pengadaan Obat (DAK) Persentase Pengadaan Obat

sesuai dengan kebutuhan

94% 90% 90% 90% 100% 92% 90,67 22,67%

Pelayanan distribusi Obat

dan E-Logistik

Persentase Pendistribusian

Obat ke PKM

100%

100% 100% 100% 100% 100% 100 25%

Persentase pemenuhan sistem

pengelolaan obat secara

elektronik

100% 0 0 0 0 0 0 0

Pengadaan dan

Pemeliharaan Alat

Persentase pemenuhan alkes

di Puskesmas dan jaringannya

74% 65% 70% 68% 97,14% 72% 68,3 17,5%

Page 20: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - dinkes.blitarkab.go.iddinkes.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2017/08/BAB-IIIIIIIV... · Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2018

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

Tahun 2018 20

Kode Urusan/Bidang urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/ Kegiatan

(Output)

Target

Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

Dinas

Kesehatan)

Tahun 2018

Realisasi

Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

tahun 2015

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2016

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

Tahun

2017)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra s/d Tahun Berjalan

Target Renja

2016

Realisasi

Renja 2016

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun Berjalan

(2017)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6)x100% 9 10=(5+7+9)/3 11=(10/4)

Kesehatan dan Perbekalan

Kesehatan Rumah Tangga

sesuai standar

Persentase Pemenuhan Alkes

Rumah Sakit Baru

0 0 0 0 0 0 0 0

Pengadaan Alat Kesehatan

(DAK)

Persentase pengadaan alkes

sesuai usulan

100%

0 0 0 0 0 0 0

Peningkatan Kualitas SDM

Kesehatan

Persentase Nakes

Tersertifikasi

94% 70% 75% 78,95% 104% 92% 80,32 20,07%

Persentase SDM Kesehatan

yang mengikuti diklat

terakreditasi

16% 12% 15% 38,5% 256,6% 15% 21,8 5,5%

PROGRAM UPAYA

KESEHATAN

MASYARAKAT

- AKI 98,04/

100.000 KH

98,12 98,12 70,75 127,89% 98,04 89,09 22,27%

-AKB 10,3/ 1.000

KH

10,5 10,5 10,31 101,80% 10,4 10,40 2,6%

Page 21: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - dinkes.blitarkab.go.iddinkes.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2017/08/BAB-IIIIIIIV... · Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2018

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

Tahun 2018 21

Kode Urusan/Bidang urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/ Kegiatan

(Output)

Target

Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

Dinas

Kesehatan)

Tahun 2018

Realisasi

Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

tahun 2015

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2016

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

Tahun

2017)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra s/d Tahun Berjalan

Target Renja

2016

Realisasi

Renja 2016

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun Berjalan

(2017)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6)x100% 9 10=(5+7+9)/3 11=(10/4)

Prevalensi Gizi Buruk 1.16 0,1 1,18 0,1 191,52% 1,17 0,45 0,1%

Peningkatan pelayanan

kesehatan keluarga

Persentase Bayi baru lahir

mendapatkan pelayanan

kesehatan bayi baru lahir

92% 91,69% 90% 92,21% 102,45% 91% 91,6 22,9%

Persentase ibu hamil

mendapatkan pelayanan ibu

hamil

93,5% 95,38% 92,4% 90,04% 97,45% 93% 92,8 23,2%

Persentase Anak usia 0-59

bulan yg mendapatkan

pelayanan kesehatan balita

sesuai standar

82% 86,4% 80% 70,25% 87,8% 81% 79,2 19,8%

Jumlah Peserta yang

mendapatkan pelayanan KB

69% 68% 68% 69,95% 102,87% 68,5% 68,6 17,1%

Persentase anak usia

pendidikan dasar yg

mendapatkan skrining

97% 90% 95% 99,99% 105,25% 96% 95,33 23,8%

Page 22: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - dinkes.blitarkab.go.iddinkes.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2017/08/BAB-IIIIIIIV... · Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2018

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

Tahun 2018 22

Kode Urusan/Bidang urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/ Kegiatan

(Output)

Target

Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

Dinas

Kesehatan)

Tahun 2018

Realisasi

Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

tahun 2015

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2016

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

Tahun

2017)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra s/d Tahun Berjalan

Target Renja

2016

Realisasi

Renja 2016

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun Berjalan

(2017)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6)x100% 9 10=(5+7+9)/3 11=(10/4)

kesehatan sesuai standar

Persentase penduduk usia 60

tahun ke atas mendapatkan

skrining kesehatan sesuai

standar

57% 70,3% 55% 60,48% 109,9% 56% 62,26 15,56%

Jampersal Persentase ibu bersalin

mendapatkan pelayanan

persalinan

93,5% 0 92% 99,96% 108,65% 93% 64,32 16,08%

Peningkatan Pelayanan

Gizi Masyarakat

Persentase balita gizi buruk

yang ditemukan yang

mendapat perawatan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 25%

Prevalensi stunting 21.24% 19,12% 21,29% 19,7% 180,71% 21,26% 20,02 5,01%

Pelayanan Laboratorium

Kesehatan

Persentase Sampel Air Bersih

yang diperiksa

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 25%

Page 23: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - dinkes.blitarkab.go.iddinkes.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2017/08/BAB-IIIIIIIV... · Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2018

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

Tahun 2018 23

Kode Urusan/Bidang urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/ Kegiatan

(Output)

Target

Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

Dinas

Kesehatan)

Tahun 2018

Realisasi

Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

tahun 2015

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2016

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

Tahun

2017)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra s/d Tahun Berjalan

Target Renja

2016

Realisasi

Renja 2016

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun Berjalan

(2017)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6)x100% 9 10=(5+7+9)/3 11=(10/4)

Persentase Sampel Makanan

yang diperiksa

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 25%

Peningkatan Kesehatan

Lingkungan

Persentase TTU yg memenuhi

syarat sanitasi

78% 80,16% 75% 78% 104% 77% 78,39 19,59%

Persentase RT Akses Jamban

Sehat

88% 80% 85% 89% 104,7% 87% 85,3 21,3%

Jumlah Kecamatan Sehat 18 9 9 14 14

Persentase IRT baru yg

memperoleh sertifikat

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 25%

Pengadaan Sanitarian KIT

(DAK)

Jumlah Pengadaan Sanitarian

KIT

6 0 0 0 0 0 0 0

Pelayanan Kesehatan Kerja Jumlah Pos UKK yang

terbentuk di Wilayah Kerja

Puskesmas

8 0 0 0 0 5 0 0

Pembinaan Kesehatan

Olahraga

Jumlah Puskesmas yang

melakukan upaya kesehatan

8 0 0 0 0 5 0 0

Page 24: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - dinkes.blitarkab.go.iddinkes.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2017/08/BAB-IIIIIIIV... · Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2018

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

Tahun 2018 24

Kode Urusan/Bidang urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/ Kegiatan

(Output)

Target

Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

Dinas

Kesehatan)

Tahun 2018

Realisasi

Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

tahun 2015

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2016

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

Tahun

2017)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra s/d Tahun Berjalan

Target Renja

2016

Realisasi

Renja 2016

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun Berjalan

(2017)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6)x100% 9 10=(5+7+9)/3 11=(10/4)

olahraga

Peningkatan promosi

kesehatan dan

Pengembangan UKBM

Jumlah jenis media promosi

program prioritas yang

dihasilkan

4 4 4 4 100% 4 4 1%

Persentase SBH Kwaran Aktif 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 25%

Persentase Posyandu PURI

menjadi taman posyandu

62% 40% 60% 40% 66,6% 61% 47 11,75%

Persentase pembinaan Desa

Siaga Aktif Pratama

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 25%

Pengembangan Taman

Posyandu (BK Prop)

Persentase Taman Posyandu

yg optimal

55% 30% 30% 30% 100% 30% 30% 7,5%

Bantuan Operasional

Kesehatan (DAK)

Persentase Pemenuhan Biaya

Operasional Kegiatan

Preventif dan Promotif di

Puskesmas

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 25%

Page 25: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - dinkes.blitarkab.go.iddinkes.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2017/08/BAB-IIIIIIIV... · Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2018

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

Tahun 2018 25

Kode Urusan/Bidang urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/ Kegiatan

(Output)

Target

Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

Dinas

Kesehatan)

Tahun 2018

Realisasi

Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

tahun 2015

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2016

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

Tahun

2017)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra s/d Tahun Berjalan

Target Renja

2016

Realisasi

Renja 2016

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun Berjalan

(2017)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6)x100% 9 10=(5+7+9)/3 11=(10/4)

PROGRAM PENCEGAHAN

DAN PENANGGULANGAN

PENYAKIT MENULAR

DAN TIDAK MENULAR

Persentase Penurunan

Kematian Akibat Penyakit

Menular

2% 1,8% 2% 1,9% 95% 2% 1,9 047%

Persentase Desa UCI 92,5% 92,34% 92,3% 96,37% 104,4% 92,4% 93,7 23,4%

Persentase desa dengan

Posbindu PTM

40% 12,09% 20% 22,17% 110,85% 30% 21,42 5,36%

Peningkatan surveilans

epidemiologi dan

penanggulangan wabah

dan bencana

- Jumlah Penemuan AFP

2/100.000 penduduk usia <

15 tahun

6 4 6 5 83,83% 6 5 1,25%

-Persentase penyakit menular

wabah yang dilakukan

penyelidikan epidemiologi

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 25%

Peningkatan Imunisasi Persentase anak 0-11 bulan

yang mendapat imunisasi

92,5% 90% 91,5% 97,20% 106,23% 92% 93,06 23,26%

Page 26: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - dinkes.blitarkab.go.iddinkes.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2017/08/BAB-IIIIIIIV... · Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2018

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

Tahun 2018 26

Kode Urusan/Bidang urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/ Kegiatan

(Output)

Target

Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

Dinas

Kesehatan)

Tahun 2018

Realisasi

Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

tahun 2015

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2016

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

Tahun

2017)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra s/d Tahun Berjalan

Target Renja

2016

Realisasi

Renja 2016

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun Berjalan

(2017)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6)x100% 9 10=(5+7+9)/3 11=(10/4)

dasar lengkap

Penanggulangan Penyakit

Tidak Menular

Persentase penduduk usia 15-

59 tahun yang mendapatkan

skrining kesehatan sesuai

standar

15% 0 0 0 0 8% 0 0

Persentase penderita

Hipertensi mendapat

pelayanan kesehatan sesuai

standar

61% 0 0 0 0 0 0 0

Persentase penderita DM yg

mendapakan pelayanan

kesehatan sesuai standar

67% 0 0 0 0 0 0 0

Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Jiwa

Persentase Kasus Pasung yang

ditangani

80% 70% 72% 82% 113,8% 76% 25,3 6,3%

Persentase ODGJ berat yang

mendapatkan pelayanan

66% 0 0 0 0 0 0 0

Page 27: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - dinkes.blitarkab.go.iddinkes.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2017/08/BAB-IIIIIIIV... · Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2018

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

Tahun 2018 27

Kode Urusan/Bidang urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/ Kegiatan

(Output)

Target

Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

Dinas

Kesehatan)

Tahun 2018

Realisasi

Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

tahun 2015

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2016

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

Tahun

2017)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra s/d Tahun Berjalan

Target Renja

2016

Realisasi

Renja 2016

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun Berjalan

(2017)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6)x100% 9 10=(5+7+9)/3 11=(10/4)

kesehatan jiwa sesuai standar

Pelayanan Pencegahan dan

penanggulangan penyakit

menular

Persentase kesembuhan kusta 82% 70% 75% 80% 106.67% 80% 76,6 19,16%

Persentase orang berisiko

terinfeksi HIV mendapatkan

pemeriksaan HIV sesuai

standar

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 25%

Persentase Orang dengan TB

mendapatkan pelayanan TB

sesuai standar

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 25%

- Insiden rate DBD < 49 30 < 32 27 84,37 < 49 35,3 8,83%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, 2016

Page 28: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - dinkes.blitarkab.go.iddinkes.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2017/08/BAB-IIIIIIIV... · Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2018

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

Tahun 2018 28

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja

hasil/ keluaran yang direncanakan.

- Program Pelayanan Kesehatan

o Pelayanan Kesehatan Tradisional

o Penyelenggaraan Akreditasi Puskesmas (DAK)

- Program Sumber Daya Kesehatan

o Pengadaaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan dan Perbekalan

Kesehatan Rumah Tangga

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja

hasil/ keluaran yang direncanakan

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

o Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran

o Peningkatan Pelayanan Puskesmas (BK Prop)

- Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

o Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

o Pengadaan Perangkat Komputer untuk SIKNAS/SIKDA (DAK)

- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

o Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

- Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian Dan

Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

o Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja

SKPD

o Penyusunan Dokumen Anggaran dan Pelaporan Keuangan

SKPD

o Pengembangan Data Dasar dan Jaringan Online Pelayanan

Kesehatan

o Pertemuan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas

(KISS) Program Kesehatan Daerah

o Publikasi Program kegiatan bidang kesehatan di media

- Program Pelayanan Kesehatan

o Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

o Jaminan Kesehatan Nasional

Page 29: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - dinkes.blitarkab.go.iddinkes.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2017/08/BAB-IIIIIIIV... · Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2018

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

Tahun 2018 29

o Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat

Pertama

o Jaminan Kesehatan Daerah (SPM)

o Penyelenggaraan Perijinan, rekomendasi Sarana Kesehatan

o Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan jaringannya

- Program Sumber Daya Kesehatan

o Pelayanan Kefarmasian dan BMHP

o Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan

Kesehatan (DAK)

o Pengadaan Obat (DAK)

o Pelayanan distribusi Obat dan E-Logistik

- Program Upaya Kesehatan Masyarakat

o Peningkatan pelayanan kesehatan keluarga

o Peningkatan Pelayanan Gizi Masyarakat

o Pelayanan Laboratorium Kesehatan

o Peningkatan Kesehatan Lingkungan

o Peningkatan promosi kesehatan dan Pengembangan UKBM

o Pengembangan Taman Posyandu (BK Prop)

o Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)

- Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular

Dan Tidak Menular

o Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan

wabah dan bencana

o Pelayanan Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/

keluaran yang direncanakan

- Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan

o Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan

- Program Upaya Kesehatan Masyarakat

o Peningkatan Kesehatan Lingkungan

Page 30: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - dinkes.blitarkab.go.iddinkes.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2017/08/BAB-IIIIIIIV... · Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2018

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

Tahun 2018 30

- Program Pencegahan, Penanggulangan Penyakit Menular dan

Tidak Menular

o Peningkatan Imunisasi

o Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa

d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau

melebihi target kinerja program/ kegiatan

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja

program/kegiatan adalah masih kurangnya perencanaan yang matang

dalam penyusunan rencana kerja untuk tahun yang bersangkutan

sehingga target kinerja tidak dapat dicapai sesuai harapan, dalam hal ini

koordinasi dan pemahaman tugas sangat perlu guna penyeimbangan

dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara

program dan pagu anggaran yang tersedia. Selain itu, pada tahun 2016

masih dalam proses perubahan OPD lama ke OPD yang baru sehingga

perlu penyesuaian tupoksi yang baru.

e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra

SKPD

Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas

Kesehatan Kabupaten Blitar, implikasi yang timbul adalah adanya

peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan

program/ kegiatan apabila target telah tercapai dan peningkatan

kasus/masalah kesehatan di masyarakat apabila target belum tercapai.

Namun tidak semua indikator yang belum tercapai secara langsung

berdampak pada peningkatan kasus/masalah kesehatan di masyarakat.

f. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu

diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

1. Komitmen bersama mulai dari Kepala Dinas, pemegang program

sampai dengan staf

2. Kerjasama yang baik antara lintas program dan lintas sektor

Page 31: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - dinkes.blitarkab.go.iddinkes.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2017/08/BAB-IIIIIIIV... · Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2018

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

Tahun 2018 31

3. Pembinaan secara kontinyu kepada pemegang program yang ada di

Puskesmas

4. Pembinaan terhadap kader-kader kesehatan yang ada di wilayah

5. Pertemuan monitoring evaluasi program rutin terhadap kemajuan,

hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan program di

lapangan.

6. Berusaha membuat terobosan/inovasi terhadap pelaksanaan program

misalnya Penanggulangan Penyakit Tidak Menular Berbasis

Masyarakat (PiPiTeMBeM), Si Jari Emas, Gema Pramantik, TGC

Surveilans

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Untuk menganalisis tingkat keberhasilan dan kegagalan dapat dilihat

sejauh mana strategi pencapaian sasaran berupa kebijakan yang mendukung

keberhasilan pelaksanaan program-program yang menjadi tolok ukur pada

Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan.

Page 32: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - dinkes.blitarkab.go.iddinkes.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2017/08/BAB-IIIIIIIV... · Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2018

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

Tahun 2018 32

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

No Indikator SPM/

Standar

Nasional

IKK Target Renstra Dinas Kesehatan Realisasi Capaian Proyeksi Catatan

Analisis Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

1 Cakupan kunjungan ibu hamil

K-4

95.38

- 92.4 93 93.5 94 92.4 93 93.5 94

2 Cakupan komplikasi

kebidanan yang ditangani

95.01

- 90 91 93 95 90 91 93 95

3 Cakupan pertolongan

persalinan oleh tenaga

kesehatan yang memiliki

kompetensi kebidanan

99.95

100 99 99.01 99.02 99.03 99 99.01 99.02 99.03

4 Cakupan pelayanan nifas 99.95

- - - - - - - - - -

5 Cakupan neonatus dengan

komplikasi yang ditangani

92.01

- 90 90.05 91 91.5 90 90.05 91 91.5

6 Cakupan kunjungan bayi 91.69 - 90 91 92 93 90 91 92 93

7 Cakupan desa/kelurahan

Universal Child Immunization

86.29

- 92.34 92.4 92.5 92.8 92.34 92.4 92.5 92.8

8 Cakupan pelayanan anak balita 86.40 - - - - - - - - -

9 Cakupan pemberian makanan

pendamping ASI pada anak

usia 6-24 bulan

15.59

- 70 75 80 85 70 75 80 85

10 Cakupan balita gizi buruk 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Page 33: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - dinkes.blitarkab.go.iddinkes.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2017/08/BAB-IIIIIIIV... · Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2018

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

Tahun 2018 33

No Indikator SPM/

Standar

Nasional

IKK Target Renstra Dinas Kesehatan Realisasi Capaian Proyeksi Catatan

Analisis Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

mendapat perawatan

11 Cakupan penjaringan

kesehatan siswa SD dan

setingkat

100

- 95 96 97 98 95 96 97 98 -

12 Cakupan peserta KB aktif 65.32 - 68 68.5 69 69.5 68 68.5 69 69.5 -

13 Cakupan penemuan dan

penanganan penderita

penyakit:

a Penemuan penderita AFP 1.62 4 6 6 6 4 6 6 4 -

b Penemuan dan

penanganan penderita

Pneumonia balita

28.02

100 100 100 100 100 100 100 100 -

c Penemuan dan

penanganan pasien baru

TB BTA positif

32.00

100 100 100 100 100 100 100 100

d Penemuan dan

penanganan DBD

100

100 100 100 100 100 100 100 100

e Penanganan penderita

diare

100

100 100 100 100 100 100 100 100

14 Cakupan pelayanan kesehatan

dasar masyarakat miskin

38.30 15 36 80 90 100 36 80 90 100

a Cakupan kunjungan

pelayanan kesehatan

dasar bagi masyarakat

38.30 36 80 90 100 36 80 100 36

Page 34: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - dinkes.blitarkab.go.iddinkes.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2017/08/BAB-IIIIIIIV... · Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2018

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

Tahun 2018 34

No Indikator SPM/

Standar

Nasional

IKK Target Renstra Dinas Kesehatan Realisasi Capaian Proyeksi Catatan

Analisis Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

miskin

15 Cakupan pelayanan kesehatan

rujukan pasien masyarakat

miskin

6.85

- - - - - - - - - -

16 Cakupan pelayanan gawat

darurat level 1 yang harus

diberikan sarana kesehatan

(RS) di Kab/Kota

100

- - - - - - - - - -

17 Cakupan desa/kelurahan

mengalami KLB yang

dilakukan penyelidikan

epidemiologi < 24 jam

100

- 100 100 100 100 100 100 100 100

18 Cakupan desa siaga aktif 89.92 - 69.7 70 70.5 71 69.7 70 70.5 71

Sumber: Dinas Kesehatan, 2016

Page 35: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - dinkes.blitarkab.go.iddinkes.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2017/08/BAB-IIIIIIIV... · Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2018

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

Tahun 2018 35

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan program kegiatan pembangunan

kesehatan Kabupaten Blitar selama tahun 2016 sebagian besar sudah

mencapai target.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas

Kesehatan

Terwujudnya keadaan sehat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang

tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, melainkan juga

tanggung jawab dari berbagai sektor terkait lainnya, disamping tanggung

jawab individu dan keluarga.

Pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Blitar sampai

pada tahun 2016 telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada

beberapa indikator yang menunjukkan keberhasilan pelaksanaan

pembangunan kesehatan itu sendiri. Tercapainya beberapa target pada

indikator kunci yang ditetapkan memang menjadi alat ukur keberhasilan

pembangunan kesehatan.

Namun berbagai capaian yang sudah diperoleh, tentunya bukan

suatu hal yang membuat Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar harus berpuas

diri tetapi harus tetap terus berupaya untuk meningkatkan kinerja dengan

memanfaatkan berbagai fasilitas dan sumber daya manusia kesehatan yang

ada.

Dengan memperhatikan faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang

mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

2. Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Kesehatan

Republik Indonesia

3. Sasaran jangka menengah pada Renstra Dinas Kesehatan Propinsi

Jawa Timur

4. Implikasi Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Page 36: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - dinkes.blitarkab.go.iddinkes.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2017/08/BAB-IIIIIIIV... · Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2018

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

Tahun 2018 36

Metode penentuan isu-isu strategis dilakukan dengan cara pembobotan dan

penilaian sebagai berikut :

Tabel 2.3

Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis

No Kriteria Bobot

1 Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap

pencapaian sasaran Renstra

Kementerian/Prov/Kab

20

2 Merupakan tugas dan tanggungjawab SKPD 10

3 Dampak yang ditimbulkan terhadap public 20

4 Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah 10

5 Kemungkinan atau kemudahan untuk ditangani 15

6 Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan 25

Berdasarkan penilaian isu-isu strategis berdasarkan skor di atas

maka nilai skala dari masing-masing isu strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4

Nilai Skala Kriteria

No Isu Strategis Nilai skala kriteria ke - Total

skor 1 2 3 4 5 6

1 Masih tingginya Angka

Kematian Ibu (AKI) dan Angka

Kematian Bayi (AKB)

20 10 20 10 10 25 95

2 Belum optimalnya

penanggulangan masalah Gizi

20 8 20 10 10 25 93

3 Belum optimalnya

pengendalian penyakit

menular, tidak menular dan

15 10 20 10 11 22 88

Page 37: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - dinkes.blitarkab.go.iddinkes.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2017/08/BAB-IIIIIIIV... · Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2018

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

Tahun 2018 37

No Isu Strategis Nilai skala kriteria ke - Total

skor 1 2 3 4 5 6

akibat bencana

4 Belum optimalnya pembiayaan

kesehatan

10 8 15 10 11 25 79

5 Belum optimalnya akses dan

kualitas pelayanan kesehatan

15 10 20 10 12 25 92

6 Masih rendahnya akses

terhadap lingkungan yang

sehat dan berkualitas

10 7 20 10 9 25 81

7 Masih belum optimalnya

kemandirian masyarakat

untuk hidup sehat

15 12 20 10 10 23 90

Berdasarkan skala kriteria di atas, maka Dinas Kesehatan Kabupaten

Blitar menetapkan isu strategis Kesehatan di Kabupaten Blitar sebagai

berikut :

1) Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian

Bayi (AKB)

2) Belum optimalnya penanggulangan masalah Gizi

3) Belum optimalnya pengendalian penyakit menular, tidak menular

dan akibat bencana

4) Belum optimalnya pembiayaan kesehatan

5) Belum optimalnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan

6) Masih rendahnya akses terhadap lingkungan yang sehat dan

berkualitas

7) Masih belum optimalnya kemandirian masyarakat untuk hidup

sehat

Page 38: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - dinkes.blitarkab.go.iddinkes.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2017/08/BAB-IIIIIIIV... · Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2018

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

Tahun 2018 38

2.4 Review terhadap Rancangan RKPD

Dalam melakukan telaahan terhadap rancangan awal Rencana Kerja

Dinas Kesehatan Tahun 2018 dilakukan perbandingan antara rumusan hasil

identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis

kebutuhan yang telah mempertimbangkan target Renstra Dinas Kesehatan

Kabupaten Blitar dan juga tingkat kinerja Dinas Kesehatan.

Review terhadap rancangan awal RKPD meliputi kegiatan identifikasi

program dan kegiatan, indikator kinerja program/ kegiatan, tolok ukur atau

target sasaran program/ kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan

untuk setiap program dan kegiatan di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten

Blitar berdasarkan kajian Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Blitar

berupa rancangan awal RKPD.

Review ini sangat diperlukan dimana untuk mendapatkan formulasi

program dan kegiatan yang tepat berdasarkan perbandingan antara

kebijakan Pemerintah Daerah dan kebutuhan terhadap program dan

kegiatan berdasarkan kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan di

masyarakat.

Selanjutnya perlu disadari bahwa paradigma baru pengelolaan

keuangan negara menuntut upaya perubahan yang mendasar dalam

pendekatan penganggaran. Berbagai perubahan ini membutuhkan dukungan

sistem penganggaran yang lebih responsif yang dapat memfasilitasi upaya

memenuhi tuntutan peningkatan kinerja, kualitas layanan dan efisiensi

pemanfaatan sumber daya. Dan sangat penting juga untuk memastikan

bahwa pilihan program sebagai instrumen kebijakan benar-benar

merupakan alternatif terbaik yang mencakup kegiatan-kegiatan yang

mencerminkan alternatif pendekatan paling efisien untuk menghasilkan

keluaran dan efektif dalam mendukung pencapaian rencana program.

Dengan demikian antara kebijakan, program/kegiatan dan sub kegiatan

harus merupakan sebuah rangkaian yang mencerminkan adanya keutuhan

konseptual.

Page 39: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - dinkes.blitarkab.go.iddinkes.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2017/08/BAB-IIIIIIIV... · Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2018

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

Tahun 2018 39

Tabel 2.5

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

NO RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN CATATAN PENTING

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

KEBUTUHAN DANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 PROGRAM PENGEMBANGAN SDM KESEHATAN

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Persentase Kepuasan Aparatur

100% 1,959,310,000

2 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR

Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran

Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran

100% 1,654,890,000

3 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Peningkatan Pelayanan Puskesmas (BK Prop)

Persentase Pemenuhan Honor Dokter dan Perawat PTT

100% 304,420,000

4 PROGRAM PENYEHATAN LINGKUNGAN

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi

100% 1,513,950,000

5 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA PRASARANA PUSKESMAS/PUSTU

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Jumlah sarpras yang berfungsi baik

100% 1,253,950,000

Page 40: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - dinkes.blitarkab.go.iddinkes.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2017/08/BAB-IIIIIIIV... · Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2018

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

Tahun 2018 40

NO RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN CATATAN PENTING

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

KEBUTUHAN DANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pengadaan Perangkat Komputer untuk SIKNAS/SIKDA (DAK)

Jumlah Pengadaan Perangkat Komputer untuk SIKNAS/SIKDA

5 260,000,000

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur

100% 52,500,000

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan

2 52,500,000

PROGRAM PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu

100% 1,405,175,000

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD

Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan kinerja yang disusun

6 105,175,000

Penyusunan Dokumen Anggaran dan Pelaporan Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen Anggaran dan Pelaporan keuangan yang disusun

5 30,000,000

Pengembangan Data Dasar dan Jaringan Online Pelayanan Kesehatan

Persentase Dokumen Data Dasar Kesehatan yang disusun

100% 300,000,000

Page 41: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - dinkes.blitarkab.go.iddinkes.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2017/08/BAB-IIIIIIIV... · Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2018

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

Tahun 2018 41

NO RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN CATATAN PENTING

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

KEBUTUHAN DANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jumlah PKM yang terpasang jaringan LAN

5

Pertemuan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas (KISS) Program Kesehatan Daerah

Persentase Program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan

100% 470,000,000

Publikasi Program kegiatan bidang kesehatan di media

Presentase Program Kesehatan yang dipublikasikan ke Media

55% 500,000,000

PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN

Persentase Fasilitas Kesehatan sesuai standar

83 93,873,995,400

Pelayanan Kesehatan Tradisional

Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Kesehatan Tradisional

45% 427,620,000

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Jumlah Puskesmas BLUD

24 3,039,355,000

Persentase Pemenuhan Biaya Operasional PKM

100%

Pengadaan Perangkat Pendataan Keluarga di Puskesmas (DAK)

Jumlah Pengadaan Perangkat Pendataan

156 780,000,000

Page 42: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - dinkes.blitarkab.go.iddinkes.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2017/08/BAB-IIIIIIIV... · Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2018

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

Tahun 2018 42

NO RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN CATATAN PENTING

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

KEBUTUHAN DANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Keluarga

Penyelenggaraan Akreditasi Puskesmas (DAK)

Jumlah Puskesmas yang Terakreditasi

12 2,744,427,800

Jaminan Kesehatan Nasional

Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin

100% 3,000,000,000

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Bakung)

Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Bakung

100% 540,000,000

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Wonotirto)

Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Wonotirto

100% 770,000,000

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Margomulyo)

Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Margomulyo

100% 705,000,000

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama

Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat

100% 668,000,000

Page 43: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - dinkes.blitarkab.go.iddinkes.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2017/08/BAB-IIIIIIIV... · Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2018

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

Tahun 2018 43

NO RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN CATATAN PENTING

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

KEBUTUHAN DANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(Puskesmas Wates) Miskin di Puskesmas Wates

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Binangun)

Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Binangun

100% 981,000,000

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Sutojayan)

Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Sutojayan

100% 1,246,000,000

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Kademangan)

Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Kademangan

100% 1,460,000,000

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Kanigoro)

Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Kanigoro

100% 1,015,000,000

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Talun)

Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di

100% 1,048,000,000

Page 44: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - dinkes.blitarkab.go.iddinkes.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2017/08/BAB-IIIIIIIV... · Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2018

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

Tahun 2018 44

NO RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN CATATAN PENTING

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

KEBUTUHAN DANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Puskesmas Talun

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Selopuro)

Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Selopuro

100% 1,088,000,000

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Kesamben)

Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Kesamben

100% 1,363,000,000

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Boro)

Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Boro

100% 350,000,000

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Doko)

Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Doko

100% 651,000,000

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Wlingi)

Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Wlingi

100% 1,069,000,000

Page 45: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - dinkes.blitarkab.go.iddinkes.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2017/08/BAB-IIIIIIIV... · Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2018

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

Tahun 2018 45

NO RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN CATATAN PENTING

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

KEBUTUHAN DANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Gandusari)

Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Gandusari

100% 1,385,000,000

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Slumbung)

Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Slumbung

100% 538,000,000

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Garum)

Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Garum

100% 1,306,000,000

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Nglegok)

Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Nglegok

100% 1,133,000,000

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Sanankulon)

Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Sanankulon

100% 1,228,000,000

Page 46: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - dinkes.blitarkab.go.iddinkes.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2017/08/BAB-IIIIIIIV... · Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2018

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

Tahun 2018 46

NO RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN CATATAN PENTING

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

KEBUTUHAN DANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Ponggok)

Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Ponggok

100% 1,135,000,000

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Bacem)

Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Bacem

100% 861,000,000

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Srengat)

Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Srengat

100% 1,377,000,000

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Wonodadi)

Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Wonodadi

100% 920,000,000

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Udanawu)

Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Udanawu

100% 843,000,000

Page 47: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - dinkes.blitarkab.go.iddinkes.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2017/08/BAB-IIIIIIIV... · Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2018

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

Tahun 2018 47

NO RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN CATATAN PENTING

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

KEBUTUHAN DANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jaminan Kesehatan Daerah (SPM)

Persentase penduduk miskin non JKN yang dibiayai oleh Pemkab Blitar

20% 4,369,977,600

Penyediaan Biaya Operasional Rumah Sakit

Persentase Pemenuhan Biaya Operasional Rumah Sakit

0

Penyelenggaraan Perijinan, rekomendasi Sarana Kesehatan

Persentase Sarana Kesehatan yang mempunyai ijin operasional

100% 105,865,000

Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan jaringannya

Persentase Puskesmas yang dibangun/direhab

75% 5,726,750,000

Persentase Pustu yang dibangun/direhab

75%

Jumlah PKM yang mempunyai Ambulance sesuai standart

24

Jumlah PKM yang mempunyai IPAL sesuai standar

17

Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Sakit Baru

Persentase Penyelesaian Pembangunan Rumah Sakit

40% 50,000,000,000

Page 48: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - dinkes.blitarkab.go.iddinkes.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2017/08/BAB-IIIIIIIV... · Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2018

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

Tahun 2018 48

NO RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN CATATAN PENTING

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

KEBUTUHAN DANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

Persentase Pengadaan Ambulance dan Mobil Jenazah

0

Persentase pemenuhan meubeler Rumah Sakit

0

PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN

Presentase Kecukupan SDM Kesehatan

74% 13,497,589,600

Presentase Kecukupan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga di Puskesmas dan Jaringannya

58%

Presentase Pemenuhan Obat sesuai standar di Puskesmas dan RS Pemerintah

80%

Pelayanan Kefarmasian dan BMHP

Persentase Pemenuhan BMHP di Puskesmas dan jaringannya

86% 88,301,500

Persentase Sarana Kefarmasian

100%

Page 49: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - dinkes.blitarkab.go.iddinkes.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2017/08/BAB-IIIIIIIV... · Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2018

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

Tahun 2018 49

NO RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN CATATAN PENTING

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

KEBUTUHAN DANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

yang berijin

Persentase Pemenuhan Obat dan Perbekalan Rumah Sakit

0

Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)

Persentase Pemenuhan sarana dan Prasarana Pengelolaan Obat

92% 750,000,000

Pengadaan obat (DAK)

Persentase Pengadaan Obat sesuai dengan kebutuhan

94% 7,250,000,000

Pelayanan distribusi Obat dan E-Logistik

Persentase Pendistribusian Obat ke PKM

100% 169,159,000

Persentase pemenuhan sistem pengelolaan obat secara elektronik

100%

Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

Persentase pemenuhan alkes di Puskesmas dan jaringannya sesuai standar

74% 4,453,461,600

Persentase Pemenuhan Alkes Rumah Sakit Baru

0

Page 50: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - dinkes.blitarkab.go.iddinkes.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2017/08/BAB-IIIIIIIV... · Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2018

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

Tahun 2018 50

NO RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN CATATAN PENTING

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

KEBUTUHAN DANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pengadaan Alat Kesehatan (DAK)

Persentase pengadaan alkes sesuai usulan

0

Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan

Persentase Nakes Tersertifikasi

94% 786,667,500

Persentase SDM Kesehatan yang mengikuti diklat terakreditasi

16%

PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

- AKI 98,04/ 100.000 KH

21,890,705,000

-AKB 10,3/ 1.000 KH

- Prevalensi Gizi Buruk

1.16

Peningkatan pelayanan kesehatan keluarga

Persentase Bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir

92% 1,100,000,000

Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil

93,5%

Persentase Anak usia 0-59 bulan yg mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar

82%

Page 51: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - dinkes.blitarkab.go.iddinkes.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2017/08/BAB-IIIIIIIV... · Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2018

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

Tahun 2018 51

NO RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN CATATAN PENTING

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

KEBUTUHAN DANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jumlah Peserta yang mendapatkan pelayanan KB

69%

Persentase anak usia pendidikan dasar yg mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

97%

Persentase penduduk usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

57%

Jampersal Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan

93,5% 2,800,000,000

Peningkatan Pelayanan Gizi Masyarakat

Persentase balita gizi buruk yang ditemukan yang mendapat perawatan

100% 2,281,800,000

Prevalensi stunting

21.24%

Pelayanan Laboratorium Kesehatan

Persentase Sampel Air Bersih yang diperiksa

100% 845,000,000

Page 52: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - dinkes.blitarkab.go.iddinkes.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2017/08/BAB-IIIIIIIV... · Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2018

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

Tahun 2018 52

NO RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN CATATAN PENTING

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

KEBUTUHAN DANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Persentase Sampel Makanan yang diperiksa

100%

Peningkatan Kesehatan Lingkungan

Persentase TTU yg memenuhi syarat sanitasi

78% 4,641,645,000

Persentase RT Akses Jamban Sehat

88%

Jumlah Kecamatan Sehat

18

Persentase IRT baru yg memperoleh sertifikat

100%

Pengadaan Sanitarian KIT (DAK)

Jumlah Pengadaan Sanitarian KIT

6 600,000,000

Pelayanan Kesehatan Kerja

Jumlah Puskesmas yang membentuk Pos UKK

8 140,160,000

Pembinaan Kesehatan Olahraga

Jumlah Puskesmas yang melakukan upaya kesehatan olahraga

8 200,000,000

Peningkatan promosi kesehatan dan Pengembangan UKBM

Jumlah jenis media promosi program prioritas yang dihasilkan

4 1,034,600,000

Persentase SBH Kwaran Aktif

100%

Page 53: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - dinkes.blitarkab.go.iddinkes.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2017/08/BAB-IIIIIIIV... · Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2018

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

Tahun 2018 53

NO RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN CATATAN PENTING

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

KEBUTUHAN DANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Persentase Posyandu PURI menjadi taman posyandu

62%

Persentase pembinaan Desa Siaga Aktif Pratama

100%

Pengembangan Taman Posyandu (BK Prop)

Persentase Taman Posyandu yg optimal

55% 247,500,000

Biaya Operasional Kesehatan (BOK)

Persentase Pemenuhan Biaya Operasional Kegiatan Preventif dan Promotif di Puskesmas

100% 8,000,000,000

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR

- Persentase Penurunan Kematian Akibat Penyakit Menular

2% 2,465,510,000

- Persentase Desa UCI

92,5%

- Persentase desa dengan Posbindu PTM

40%

Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah dan bencana

- Jumlah Penemuan AFP 2/100.000 penduduk usia < 15 tahun

6 783,815,000

Page 54: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - dinkes.blitarkab.go.iddinkes.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2017/08/BAB-IIIIIIIV... · Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2018

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

Tahun 2018 54

NO RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN CATATAN PENTING

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

KEBUTUHAN DANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-Persentase penyakit menular wabah yang dilakukan penyelidikan epidemiologi

100

Peningkatan Imunisasi

Persentase anak 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

92,5% 114,865,000

Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

Persentase penduduk usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

15% 157,200,000

Persentase penderita Hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar

61%

Persentase penderita DM yg mendapakan pelayanan kesehatan sesuai standar

67%

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa

Persentase Kasus Pasung yang ditangani

80% 254,630,000

Page 55: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - dinkes.blitarkab.go.iddinkes.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2017/08/BAB-IIIIIIIV... · Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2018

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

Tahun 2018 55

NO RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN CATATAN PENTING

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

KEBUTUHAN DANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

66%

Pelayanan Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Persentase kesembuhan kusta

82% 1,155,000,000

Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar

100%

Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar

100%

- Insiden rate DBD

< 49

136,658,735,000

Page 56: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - dinkes.blitarkab.go.iddinkes.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2017/08/BAB-IIIIIIIV... · Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2018

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

Tahun 2018 56

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/ kegiatan yang diusulkan pada pemangku kepentingan

didapatkan dari usulan masyarakat melalui mekanisme Musrenbang, Pokok

Pikiran DPRD, dan Usulan Teknokratis. Kemudian usulan-usulan tersebut

diinventarisasi berdasarkan program yang ada pada tingkat Dinas Kesehatan.

Usulan yang datang dari masyarakat pada umumnya terkait dengan

pembangunan fisik serta pengadaan sarana kesehatan lainnya.

Tabel 2.6

Usulan Program dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2018

Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/

Volume

Catatan

1 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

- Peningkatan

Kesehatan

Lingkungan

Kelurahan

Babadan

Kecamatan

Wlingi

Persentase Rumah

Tangga Akses

Jamban Sehat

- Ditindaklanjuti

sesuai dengan

usulan

Page 57: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - dinkes.blitarkab.go.iddinkes.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2017/08/BAB-IIIIIIIV... · Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2018

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

Tahun 2018 57

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Timur

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi menyangkut

arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang

terkait dengan tugas pokok dan fungsi. Prioritas Pembangunan Kesehatan

Nasional pada tahun 2010-2014 difokuskan pada delapan prioritas, yaitu :

1. Peningkatan kesehatan ibu, bayi, balita dan keluarga berencana (KB);

2. Perbaikan status gizi masyarakat;

3. Pengendalian penyakit menular serta peyakit tidak menular diikuti

penyehatan lingkungan;

4. Pemenuhan, pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan;

5. Peninkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu

dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan;

6. Pengembangan system Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas);

7. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana dan krisis

kesehatan;

8. Peningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier.

Permasalahan kesehatan yang muncul di Provinsi Jawa Timur,

diantaranya yaitu :

1. Rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan antar wilayah yang

diindikasikan dengan kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana

kesehatan dasar, tenaga kesehatan dan jaminan pembiayaan kesehatan;

2. Belum optimalnya penggunaan teknologi di bidang kesehatan

dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai

teknologi bidang kesehatan;

3. Angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian ibu (AKI) melahirkan

masih relative tinggi;

4. Kasus penderita gizi buruk dan gizi kurang balita yang ditimbang masih

tinggi;

Page 58: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - dinkes.blitarkab.go.iddinkes.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2017/08/BAB-IIIIIIIV... · Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2018

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

Tahun 2018 58

5. Adanya kasus yang disebabkan oleh penyakit menular, sepeti flu burung,

AIDS dan HIV positif.

Isu strategis pembangunan kesehatan di Jawa Timur berdasarkan

RPJMD perubahan Provinsi Jawa Timur adalah aksesibilitas dan pelayanan

kesehatan bagi masyarakat.

Telaahan terhadap kebijakan pembangunan kesehatan baik di

tingkat pusat maupun provinsi, merupakan masukkan bagi penyusunan

Rencana Kerja SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2018, dimana

baik kebijakan di tingkat pusat, tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten

diharapkan memiliki sinergitas yang akurat, sehingga pelaksanaan

pembangunan kesehatan di Kabupaten Blitar dapat menyentuh sasaran yang

tepat.

Perlunya peingkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, disadari

bahwa pengalaman empiris dan penelitian para ahli menunjukkan bahwa

pembangunan kesehatan adalah esensial untuk peningkatan IPM. Penduduk

yang sehat akan menjadi produktif, sehingga dapat meningkatkan

pendapatan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan

Pada Dokumen RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021

disebutkan bahwa untuk Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Misi

3 Bupati) diperlukan sumber daya manusia yang berdaya saing (Tujuan Misi

3). Untuk bisa menjadi berdaya saing maka Bupati Blitar menetapkan

sasaran yang akan dicapai salah satunya adalah “Meningkatnya cakupan

layanan dan kualitas kesehatan masyarakat”.

Berdasarkan sasaran diatas maka Dinas Kesehatan telah merumuskan

tujuan dan sasaran pembangunan Kesehatan di Kabupaten Blitar antara lain :

Page 59: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - dinkes.blitarkab.go.iddinkes.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2017/08/BAB-IIIIIIIV... · Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2018

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

Tahun 2018 59

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan

Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021

Sasaran

RPJMD Tujuan OPD Sasaran

Indikator

Sasaran

(Impact)

Target Tahunan Sasaran SKPD

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Meningkatnya

kualitas

pelayanan dan

kesehatan

masyarakat

1. Meningkatnya

pelayanan

kesekretariatan

Dinas Kesehatan

Indeks Kepuasan

Aparatur

n/a n/a Baik Baik Baik Baik

2. Mewujudkan

Dokumen

Perencanaan,

Penganggaran dan

Pelaporan yang

berkualitas

Score SAKIP

Dinas Kesehatan

CC CC B BB BB BB

3. Meningkatnya

kualitas pelayanan

kesehatan

Indeks Kepuasan

Masyarakat thd

Pelayanan

Kesehatan

70% 80% 81% 82% 83% 84%

4. Meningkatnya

Status Kesehatan

Masyarakat

Persentase

Keluarga Sehat

n/a n/a 25% 27% 30% 33%

Page 60: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - dinkes.blitarkab.go.iddinkes.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2017/08/BAB-IIIIIIIV... · Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2018

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

Tahun 2018 60

3.3. Program dan Kegiatan

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan tahun 2018 selain

melanjutkan dan memantapkan pembangunan yang telah dilakukan pada

tahun pertama, fokus diarahkan untuk pencapaian beberapa sasaran

berikutnya yang telah ditetapkan. Pada tahun 2018, Sasaran yang menjadi

fokus dan strategi yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

adalah Sasaran 5 yaitu Meningkatnya Cakupan Layanan dan Kualitas

Kesehatan Masyarakat dengan Strategi :

1. Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan

2. Meningkatkan akses masyarakat dan standar pelayanan

kesehatan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

pada Rencana Kerja Tahun 2018 terdapat 8 Program dan 67 Kegiatan

pendukung. Secara umum, Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Tahun

2018 Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar dapat dilihat dalam table 3.2 berikut

ini:

Page 61: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - dinkes.blitarkab.go.iddinkes.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2017/08/BAB-IIIIIIIV... · Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2018

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

Tahun 2018 61

Tabel 3.2

Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Bidang Kesehatan Tahun 2018

Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2018 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

Unit Kerja SKPD

Penanggung jawab (Bidang)

Lokasi Target Pagu Sumber

Dana Target Pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Persentase Kepuasan Aparatur

Dinas Kesehatan

100% 1,959,310,000 100% 2,182,500,000 Sekretariat

Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran

Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran

Dinas Kesehatan 100% 1,654,890,000 DAU 100% 1,732,500,000 Subbag Umum

Peningkatan Pelayanan Puskesmas (BK Prop)

Persentase Pemenuhan Honor Dokter dan Perawat PTT

Dinas Kesehatan 100% 304,420,000 DAU + BK Prop

100% 450,000,000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi

Dinas Kesehatan

100% 1,513,950,000 100% 1,415,000,000 Sekretariat

Peningkatan sarana

dan prasarana aparatur Jumlah sarpras yang berfungsi baik

Dinas Kesehatan 100% 1,253,950,000 DAU 100% 1,155,000,000 Subbag Umum

Pengadaan Perangkat Komputer untuk SIKNAS/SIKDA (DAK)

Jumlah Pengadaan Perangkat Komputer untuk SIKNAS/SIKDA

Dinas Kesehatan 5 260,000,000 DAK Fisik 5 260,000,000

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur

Dinas Kesehatan

100% 52,500,000 100% 54,166,563 Sekretariat

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan

Dinas Kesehatan 2 52,500,000 DAU 2 54,166,563 Subbag Umum

Page 62: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - dinkes.blitarkab.go.iddinkes.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2017/08/BAB-IIIIIIIV... · Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2018

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

Tahun 2018 62

Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2018 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

Unit Kerja SKPD

Penanggung jawab (Bidang)

Lokasi Target Pagu Sumber

Dana Target Pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PROGRAM PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu

Dinas Kesehatan

100% 1,405,175,000 100% 1,480,675,000 Sekretariat

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD

Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan kinerja yang disusun

Dinas Kesehatan 6 105,175,000 DAU 6 105,175,000 Subbag Penyusunan Program

Penyusunan Dokumen Anggaran dan Pelaporan Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen Anggaran dan Pelaporan keuangan yang disusun

Dinas Kesehatan 5 30,000,000 DAU 5 35,000,000

Pengembangan Data Dasar dan Jaringan Online Pelayanan Kesehatan

Persentase Dokumen Data Dasar Kesehatan yang disusun

Dinas Kesehatan 100% 300,000,000 DAU 100% 350,000,000

Jumlah PKM yang terpasang jaringan LAN

2 2

Pertemuan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas (KISS) Program Kesehatan Daerah

Persentase Program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan

Dinas Kesehatan 1 470,000,000 DAU 100% 490,500,000

Publikasi Program kegiatan bidang kesehatan di media

Presentase Program Kesehatan yang dipublikasikan ke Media

Dinas Kesehatan 55% 500,000,000 DAU 60% 500,000,000

PROGRAM

PELAYANAN KESEHATAN

Persentase Fasilitas Kesehatan sesuai standar

Dinas Kesehatan

83% 93,873,995,400 100% 98,012,000,000 Bidang Yankes

Page 63: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - dinkes.blitarkab.go.iddinkes.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2017/08/BAB-IIIIIIIV... · Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2018

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

Tahun 2018 63

Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2018 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

Unit Kerja SKPD

Penanggung jawab (Bidang)

Lokasi Target Pagu Sumber

Dana Target Pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pelayanan Kesehatan Tradisional

Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Kesehatan Tradisional

Dinas Kesehatan 45% 427,620,000 DAU 60% 440,000,000 Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Jumlah Puskesmas BLUD

Dinas Kesehatan 24 3,039,355,000 DAU 24 2,800,000,000 Seksi Pelayanan Kesehatan Primer

Persentase Pemenuhan Biaya Operasional PKM

100% 100%

Pengadaan Perangkat Pendataan Keluarga di Puskesmas (DAK)

Jumlah Pengadaan Perangkat Pendataan Keluarga

Dinas Kesehatan 156 780,000,000 DAK Fisik 100 500,000,000

Penyelenggaraan Akreditasi Puskesmas (DAK)

Persentase Puskesmas yang Terakreditasi

Dinas Kesehatan 12 2,744,427,800 DAK Non Fisik

24 2,500,000,000

Jaminan Kesehatan Nasional

Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin

Dinas Kesehatan 100% 3,000,000,000 JKN 100% 3,000,000,000

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Bakung)

Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Bakung

Puskesmas Bakung

100% 540,000,000 JKN 100% 550,000,000

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Wonotirto)

Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Wonotirto

Puskesmas Wonotirto

100% 770,000,000 JKN 100% 784,000,000

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Margomulyo)

Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Margomulyo

Puskesmas Margomulyo

100% 705,000,000 JKN 100% 720,000,000

Page 64: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - dinkes.blitarkab.go.iddinkes.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2017/08/BAB-IIIIIIIV... · Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2018

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

Tahun 2018 64

Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2018 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

Unit Kerja SKPD

Penanggung jawab (Bidang)

Lokasi Target Pagu Sumber

Dana Target Pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Wates)

Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Wates

Puskesmas Wates

100% 668,000,000 JKN 100% 682,000,000

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Binangun)

Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Binangun

Puskesmas Binangun

100% 981,000,000 JKN 100% 1,000,000,000

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Sutojayan)

Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Sutojayan

Puskesmas Sutojayan

100% 1,246,000,000 JKN 100% 1,373,000,000

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Kademangan)

Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Kademangan

Puskesmas Kademangan

100% 1,460,000,000 JKN 100% 1,500,000,000

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Kanigoro)

Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Kanigoro

Puskesmas Kanigoro

100% 1,015,000,000 JKN 100% 1,100,000,000

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Talun)

Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Talun

Puskesmas Talun 100% 1,048,000,000 JKN 100% 1,100,000,000

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Selopuro)

Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Selopuro

Puskesmas Selopuro

100% 1,088,000,000 JKN 100% 1,150,000,000

Page 65: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - dinkes.blitarkab.go.iddinkes.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2017/08/BAB-IIIIIIIV... · Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2018

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

Tahun 2018 65

Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2018 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

Unit Kerja SKPD

Penanggung jawab (Bidang)

Lokasi Target Pagu Sumber

Dana Target Pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Kesamben)

Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Kesamben

Puskesmas Kesamben

100% 1,363,000,000 JKN 100% 1,400,000,000

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Boro)

Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Boro

Puskesmas Boro 100% 350,000,000 JKN 100% 400,000,000

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Doko)

Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Doko

Puskesmas Doko 100% 651,000,000 JKN 100% 680,000,000

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Wlingi)

Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Wlingi

Puskesmas Wlingi

100% 1,069,000,000 JKN 100% 1,100,000,000

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Gandusari)

Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Gandusari

Puskesmas Gandusari

100% 1,385,000,000 JKN 100% 1,450,000,000

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Slumbung)

Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Slumbung

Puskesmas Slumbung

100% 538,000,000 JKN 100% 620,000,000

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Garum)

Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Garum

Puskesmas Garum

100% 1,306,000,000 JKN 100% 1,350,000,000

Page 66: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - dinkes.blitarkab.go.iddinkes.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2017/08/BAB-IIIIIIIV... · Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2018

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

Tahun 2018 66

Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2018 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

Unit Kerja SKPD

Penanggung jawab (Bidang)

Lokasi Target Pagu Sumber

Dana Target Pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Nglegok)

Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Nglegok

Puskesmas Nglegok

100% 1,133,000,000 JKN 100% 1,150,000,000

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Sanankulon)

Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Sanankulon

Puskesmas Sanankulon

100% 1,228,000,000 JKN 100% 1,300,000,000

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Ponggok)

Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Ponggok

Puskesmas Ponggok

100% 1,135,000,000 JKN 100% 1,175,000,000

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Bacem)

Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Bacem

Puskesmas Bacem

100% 861,000,000 JKN 100% 878,000,000

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Srengat)

Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Srengat

Puskesmas Srengat

100% 1,377,000,000 JKN 100% 1,400,000,000

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Wonodadi)

Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Wonodadi

Puskesmas Wonodadi

100% 920,000,000 JKN 100% 950,000,000

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Udanawu)

Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Udanawu

Puskesmas Udanawu

100% 843,000,000 JKN 100% 860,000,000

Page 67: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - dinkes.blitarkab.go.iddinkes.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2017/08/BAB-IIIIIIIV... · Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2018

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

Tahun 2018 67

Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2018 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

Unit Kerja SKPD

Penanggung jawab (Bidang)

Lokasi Target Pagu Sumber

Dana Target Pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Jaminan Kesehatan Daerah (SPM)

Persentase penduduk miskin non JKN yang dibiayai oleh Pemkab Blitar

Dinas Kesehatan 20% 4,369,977,600 DAU 15% 5,000,000,000

Penyelenggaraan Perijinan, rekomendasi Sarana Kesehatan

Persentase Sarana Kesehatan yang mempunyai ijin operasional

Dinas Kesehatan 100% 105,865,000 DAU 100% 100,000,000

Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan jaringannya

Persentase Puskesmas yang dibangun/direhab

Dinas Kesehatan 75% 5,726,750,000 DAU 80% 6,000,000,000

Persentase Pustu yang dibangun/direhab

75% 80%

Jumlah PKM yang mempunyai Ambulance sesuai standart

24 24

Jumlah PKM yang mempunyai IPAL sesuai standar

17 19

Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Sakit Baru

Persentase Penyelesaian Pembangunan Rumah Sakit

Dinas Kesehatan 60% 50,000,000,000 DAU 100% 53,000,000,000

PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN

Presentase Kecukupan SDM Kesehatan

Dinas Kesehatan

74% 13,497,589,600 76% 12,314,746,148 Bidang SDK

Presentase Kecukupan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga di Puskesmas

58% 65%

Page 68: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - dinkes.blitarkab.go.iddinkes.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2017/08/BAB-IIIIIIIV... · Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2018

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

Tahun 2018 68

Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2018 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

Unit Kerja SKPD

Penanggung jawab (Bidang)

Lokasi Target Pagu Sumber

Dana Target Pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

dan Jaringannya

Presentase Pemenuhan Obat sesuai standar di Puskesmas dan RS Pemerintah

80% 82%

Pelayanan Kefarmasian dan BMHP

Persentase Pemenuhan BMHP di Puskesmas dan jaringannya

Dinas Kesehatan 86% 88,301,500 DAU 90% 90,000,000 Seksi Kefarmasian

Persentase Sarana Kefarmasian yang berijin

100% 100%

Persentase Pemenuhan Obat dan Perbekalan Rumah Sakit

0 100%

Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)

Persentase Pemenuhan sarana dan Prasarana Pengelolaan Obat

Dinas Kesehatan 92% 750,000,000 DAK Farmasi

100% 200,000,000

Pengadaan Obat (DAK) Persentase Pengadaan Obat sesuai dengan kebutuhan

Dinas Kesehatan 94% 7,250,000,000 DAK Farmasi

95% 7,500,000,000

Pelayanan distribusi Obat dan E-Logistik

Persentase Pendistribusian Obat ke PKM

Dinas Kesehatan 100% 169,159,000 DAK Non Fisik

100% 180,000,000

Persentase pemenuhan sistem pengelolaan obat secara elektronik

100% 100%

Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

Persentase pemenuhan alkes di Puskesmas dan jaringannya sesuai standar

Dinas Kesehatan 74% 4,453,461,600 DAU 76% 3,462,746,148 Seksi Alkes dan PKRT

Page 69: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - dinkes.blitarkab.go.iddinkes.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2017/08/BAB-IIIIIIIV... · Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2018

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

Tahun 2018 69

Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2018 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

Unit Kerja SKPD

Penanggung jawab (Bidang)

Lokasi Target Pagu Sumber

Dana Target Pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Persentase Pemenuhan Alkes Rumah Sakit Baru

0 70%

Pengadaan Alat Kesehatan (DAK)

Persentase pengadaan alkes sesuai usulan

Dinas Kesehatan 100% DAK Fisik 100%

Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan

Persentase Nakes Tersertifikasi

Dinas Kesehatan 94% 786,667,500 DAU 96% 882,000,000 Seksi SDM Kesehatan

Persentase SDM Kesehatan yang mengikuti diklat terakreditasi

16% 18%

PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

- AKI 98,04/ 100.000

KH

21,890,705,000 98,02/ 100.000

KH

23,006,750,000 Bidang Kesmas

-AKB 10,3/ 1.000

KH

10,2/ 1.000 KH

Prevalensi Gizi Buruk 1.16 1.15

Peningkatan pelayanan kesehatan keluarga

Persentase Bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Dinas Kesehatan 92% 1,100,000,000 DAU 93% 1,102,500,000 Seksi Kesga dan Gizi

Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil

93,5% 94%

Persentase Anak usia 0-59 bulan yg mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar

82% 83%

Page 70: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - dinkes.blitarkab.go.iddinkes.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2017/08/BAB-IIIIIIIV... · Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2018

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

Tahun 2018 70

Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2018 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

Unit Kerja SKPD

Penanggung jawab (Bidang)

Lokasi Target Pagu Sumber

Dana Target Pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Jumlah Peserta yang mendapatkan pelayanan KB

69% 69,5%

Persentase anak usia pendidikan dasar yg mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

97% 98%

Persentase penduduk usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

57% 58%

Jampersal Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan

Dinas Kesehatan 93,5% 2,800,000,000 DAU 94% 2,940,000,000

Peningkatan Pelayanan Gizi Masyarakat

Persentase balita gizi buruk yang ditemukan yang mendapat perawatan

Dinas Kesehatan 100% 2,281,800,000 DAU 100% 2,300,000,000

Prevalensi stunting 21.24% 21.22%

Pelayanan Laboratorium Kesehatan

Persentase Sampel Air Bersih yang diperiksa

Dinas Kesehatan 100% 845,000,000 DAU 100% 900,000,000 Labkesda

Persentase Sampel Makanan yang diperiksa

100% 100%

Peningkatan Kesehatan Lingkungan

Persentase TTU yg memenuhi syarat sanitasi

Dinas Kesehatan 78% 4,641,645,000 DAU 79% 5,000,000,000 Seksi Kesehatan Lingkungan. Kesehatan Kerja

Page 71: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - dinkes.blitarkab.go.iddinkes.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2017/08/BAB-IIIIIIIV... · Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2018

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

Tahun 2018 71

Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2018 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

Unit Kerja SKPD

Penanggung jawab (Bidang)

Lokasi Target Pagu Sumber

Dana Target Pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Persentase RT Akses Jamban Sehat

88% 89% dan Olahraga

Jumlah Kecamatan Sehat

18 18

Persentase IRT baru yg memperoleh sertifikat

100% 100%

Pengadaan Sanitarian KIT (DAK)

Jumlah Pengadaan Sanitarian KIT

Dinas Kesehatan 6 600,000,000 DAK Fisik 6 600,000,000

Pelayanan Kesehatan Kerja

Jumlah Pos UKK yang terbentuk di Wilayah Kerja Puskesmas

Dinas Kesehatan 8 140,160,000 DAU 14 142,000,000

Pembinaan Kesehatan Olahraga

Jumlah Puskesmas yang melakukan upaya kesehatan olahraga

Dinas Kesehatan 8 200,000,000 DAU 14 200,000,000

Peningkatan promosi kesehatan dan Pengembangan UKBM

Jumlah jenis media promosi program prioritas yang dihasilkan

Dinas Kesehatan 4 1,034,600,000 DAU 4 550,000,000 Seksi Promosi Kesehatan

Persentase SBH Kwaran Aktif

100% 100%

Persentase Posyandu PURI menjadi taman posyandu

62% 63%

Persentase pembinaan Desa Siaga Aktif Pratama

100% 100%

Pengembangan Taman Posyandu (BK Prop)

Persentase Taman Posyandu yg optimal

Dinas Kesehatan 55% 247,500,000 BK Prop 65% 272,250,000

Page 72: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - dinkes.blitarkab.go.iddinkes.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2017/08/BAB-IIIIIIIV... · Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2018

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

Tahun 2018 72

Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2018 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

Unit Kerja SKPD

Penanggung jawab (Bidang)

Lokasi Target Pagu Sumber

Dana Target Pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)

Persentase Pemenuhan Biaya Operasional Kegiatan Preventif dan Promotif di Puskesmas

Dinas Kesehatan 100% 8,000,000,000 DAK Non Fisik

100% 9,000,000,000

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR

- Persentase Penurunan Kematian Akibat Penyakit Menular

Dinas Kesehatan

2% 2,465,510,000 2% 2,531,000,000 Bidang P2P

- Persentase Desa UCI 92,5% 92,8%

- Persentase desa dengan Posbindu PTM

40% 50%

Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah dan bencana

- Jumlah Penemuan AFP 2/100.000 penduduk usia < 15 tahun

Dinas Kesehatan 6 783,815,000 DAU 6 800,000,000 Seksi Surveilans dan Imunisasi

-Persentase penyakit menular wabah yang dilakukan penyelidikan epidemiologi

100 100

Peningkatan Imunisasi Persentase anak 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

Dinas Kesehatan 92,5% 114,865,000 DAU 93% 115,000,000

Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

Persentase penduduk usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

Dinas Kesehatan 15% 157,200,000 DAU 20% 160,000,000 Seksi PTM dan Keswa

Page 73: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - dinkes.blitarkab.go.iddinkes.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2017/08/BAB-IIIIIIIV... · Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2018

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

Tahun 2018 73

Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2018 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

Unit Kerja SKPD

Penanggung jawab (Bidang)

Lokasi Target Pagu Sumber

Dana Target Pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Persentase penderita Hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar

61% 63%

Persentase penderita DM yg mendapakan pelayanan kesehatan sesuai standar

67% 69%

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa

Persentase Kasus Pasung yang ditangani

80% 254,630,000 DAU 84% 256,000,000

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

66% 69%

Pelayanan Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Persentase kesembuhan kusta

Dinas Kesehatan 82% 1,155,000,000 DAU 84% 1,200,000,000 Seksi P2M

Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar

100% 100%

Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar

100% 100%

- Insiden rate DBD < 49 < 49

136,658,735,000 140,996,837,711

Page 74: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - dinkes.blitarkab.go.iddinkes.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2017/08/BAB-IIIIIIIV... · Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2018

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

Tahun 2018 74

BAB IV

PENUTUP

Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak semata-mata ditentukan

oleh hasil kerja keras sektor kesehatan, tetapi sangat dipengaruhi oleh hasil

kerja serta kontribusi positif berbagai sektor pembangunan lainnya.

Sesuai dengan amanat Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sebagai salah satu pelaku

pembangunan kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar telah menyusun

Rencana Kerja Tahun 2018.

Rencana Kerja (Renja) ini merupakan dokumen perencanaan yang

bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan kesehatan

yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar.

Optimalisasi dalam pelaksanaan ini Renja merupakan hal penting

yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan

program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan

urusan pembangunan yang diemban oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Blitar.

Semoga Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar tahun 2018 ini

dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga

diharapkan dapat tercpai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Blitar.

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang

terlibat dalam penyusunan dokumen ini.