3.1 Lampiran III 1.06.01.01 Bappeda
-
Upload
komunitas-semar -
Category
Documents
-
view
221 -
download
0
Transcript of 3.1 Lampiran III 1.06.01.01 Bappeda
-
8/2/2019 3.1 Lampiran III 1.06.01.01 Bappeda
1/6
Lampiran III
Nomor
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
:
Tanggal :
RINCIAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Urus an Pem erint ahan : 1 . 06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan
Organisasi : 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan DaerahSub Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 5.667.367.454,001.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 6.137.353.454,00 469.986.000,00 8,29
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.888.489.443,001.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.898.492.443,00 10.003.000,00 0,53
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.888.489.443,00 0,531.898.492.443,00 10.003.000,00 Dirjen Perbendaharaan No.
PER25/PB/2009
BELANJA LANGSUNG 3.778.878.011,001.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 4.238.861.011,00 459.983.000,00 12,17
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 504.280.875,001.06 . 1.06.01 . 01 451.780.875,00 (52.500.000,00) (10,41)
47.750.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan
Listrik
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 25.920.000,00 (21.830.000,00) (45,72)
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.750.000,00 25.920.000,00 (21.830.000,00) (45,72)
13.000.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 13.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00
104.975.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 104.975.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 104.100.000,00 104.100.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 875.000,00 875.000,00 0,00 0,00
7.500.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 7.500.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
22.680.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 27.680.000,00 5.000.000,00 22,05
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.680.000,00 27.680.000,00 5.000.000,00 22,05
79.050.875,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 29.050.875,00 (50.000.000,00) (63,25)
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.050.875,00 29.050.875,00 (50.000.000,00) (63,25)
3.150.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 3.150.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 0,00
RINCIAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Hala
Printed by@ DPPKAD KAB. JOMBANG BIDANG ANGGARAN 2011
-
8/2/2019 3.1 Lampiran III 1.06.01.01 Bappeda
2/6
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
4.200.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 4.200.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00
32.400.000,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 22.500.000,00 (9.900.000,00) (30,56)
1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.400.000,00 22.500.000,00 (9.900.000,00) (30,56)
45.000.000,00Penyediaan Makanan Dan Minuman1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 45.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00
140.075.000,00Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 164.305.000,00 24.230.000,00 17,30
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.075.000,00 164.305.000,00 24.230.000,00 17,30
4.500.000,00Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam
Daerah
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 4.500.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
64.375.000,001.06 . 1.06.01 . 02 66.875.000,00 2.500.000,00 3,88
39.475.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 41.975.000,00 2.500.000,00 6,33
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.475.000,00 41.975.000,00 2.500.000,00 6,33
24.900.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 28 24.900.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.900.000,00 24.900.000,00 0,00 0,00
Program peningkatan disiplin aparatur 6.000.000,001.06 . 1.06.01 . 03 6.000.000,00 0,00 0,00
6.000.000,00Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu1.06 . 1.06.01 . 03 . 05 6.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
Program pengembangan data/informasi 54.080.415,001.06 . 1.06.01 . 15 54.080.415,00 0,00 0,00
54.080.415,00Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi
capaian target kinerja program dan kegiatan
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 54.080.415,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.980.415,00 50.980.415,00 0,00 0,00
Program pengembangan data/informasi/statistik
daerah
365.000.000,001.23 . 1.06.01 . 15 416.500.000,00 51.500.000,00 14,11
75.000.000,00Penyusunan Dan Pengumpulan Data Dan StatistikDaerah
1.23 . 1.06.01 . 15 . 01 75.000.000,00 0,00 0,00
1.23 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.147.500,00 10.147.500,00 0,00 0,00
1.23 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.852.500,00 64.852.500,00 0,00 0,00
90.000.000,00Penyusunan dan pengumpulan data PDRB1.23 . 1.06.01 . 15 . 03 90.000.000,00 0,00 0,00
1.23 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.177.000,00 3.177.000,00 0,00 0,00
RINCIAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Hala
Printed by@ DPPKAD KAB. JOMBANG BIDANG ANGGARAN 2011
-
8/2/2019 3.1 Lampiran III 1.06.01.01 Bappeda
3/6
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.23 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.823.000,00 86.823.000,00 0,00 0,00
125.000.000,00Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)1.23 . 1.06.01 . 15 . 06 125.000.000,00 0,00 0,00
1.23 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 0,00
1.23 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.050.000,00 120.050.000,00 0,00 0,00
0,00Penyusunan Nilai Tukar Petani (NTP)1.23 . 1.06.01 . 15 . 07 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00
1.23 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 4.335.000,00 4.335.000,00 0,00
1.23 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 75.665.000,00 75.665.000,00 0,00
75.000.000,00Pendataan Insfrasturktur Pedesaan1.23 . 1.06.01 . 15 . 08 46.500.000,00 (28.500.000,00) (38,00)
1.23 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.797.500,00 28.695.000,00 (7.102.500,00) (19,84)
1.23 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.202.500,00 17.805.000,00 (21.397.500,00) (54,58)
Program Perencanaan Tata Ruang 183.754.777,001.05 . 1.06.01 . 15 183.754.777,00 0,00 0,00
183.754.777,00Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan1.05 . 1.06.01 . 15 . 05 183.754.777,00 0,00 0,00
1.05 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 0,00
1.05 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 172.354.777,00 172.354.777,00 0,00 0,00
Program Kerjasama Pembangunan 150.000.000,001.06 . 1.06.01 . 16 220.000.000,00 70.000.000,00 46,67
150.000.000,00Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah
daerah
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 220.000.000,00 70.000.000,00 46,67
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.025.000,00 13.025.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 136.975.000,00 206.975.000,00 70.000.000,00 51,10
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 50.000.000,001.05 . 1.06.01 . 17 70.000.000,00 20.000.000,00 40,00
50.000.000,00Pengawasan pemanfaatan ruang1.05 . 1.06.01 . 17 . 05 70.000.000,00 20.000.000,00 40,00
1.05 . 1.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.490.000,00 52.375.000,00 14.885.000,00 39,70
1.05 . 1.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.510.000,00 17.625.000,00 5.115.000,00 40,89
Program peningkatan partisipasi masyarakat
dalam membangun desa
105.000.000,001.22 . 1.06.01 . 17 148.000.000,00 43.000.000,00 40,95
105.000.000,00Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)1.22 . 1.06.01 . 17 . 06 148.000.000,00 43.000.000,00 40,95
1.22 . 1.06.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.337.500,00 26.337.500,00 0,00 0,00
1.22 . 1.06.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.662.500,00 121.662.500,00 43.000.000,00 54,66
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh
100.000.000,001.06 . 1.06.01 . 18 100.000.000,00 0,00 0,00
100.000.000,00Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah
strategis dan cepat tumbuh
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 100.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.800.000,00 96.800.000,00 0,00 0,00
Program perencanaan pengembangan kota-kota
menengah dan besar
50.000.000,001.06 . 1.06.01 . 19 75.000.000,00 25.000.000,00 50,00
RINCIAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Hala
Printed by@ DPPKAD KAB. JOMBANG BIDANG ANGGARAN 2011
-
8/2/2019 3.1 Lampiran III 1.06.01.01 Bappeda
4/6
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
50.000.000,00Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan
sanitasi perkotaan
1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 75.000.000,00 25.000.000,00 50,00
1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.050.000,00 19.975.000,00 5.925.000,00 42,17
1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.950.000,00 55.025.000,00 19.075.000,00 53,06
Program peningkatan kapasitas kelembagaan
perencanaan pembangunan daerah
137.000.000,001.06 . 1.06.01 . 20 145.750.000,00 8.750.000,00 6,39
62.000.000,00Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 62.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.000.000,00 62.000.000,00 0,00 0,00
75.000.000,00Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan
daerah
1.06 . 1.06.01 . 20 . 02 83.750.000,00 8.750.000,00 11,67
1.06 . 1.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.875.000,00 29.625.000,00 8.750.000,00 41,92
1.06 . 1.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.125.000,00 54.125.000,00 0,00 0,00
Program perencanaan pembangunan daerah 675.000.000,001.06 . 1.06.01 . 21 940.233.000,00 265.233.000,00 39,29
0,00Penetapan RPJMD1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 168.440.500,00 168.440.500,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 27.590.000,00 27.590.000,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 140.850.500,00 140.850.500,00 0,00
150.000.000,00Penyusunan Rancangan RKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 148.200.000,00 (1.800.000,00) (1,20)
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.060.000,00 33.260.000,00 (1.800.000,00) (5,13)
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 114.940.000,00 114.940.000,00 0,00 0,00
125.000.000,00Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah
Daerah
1.06 . 1.06.01 . 21 . 11 115.350.000,00 (9.650.000,00) (7,72)
1.06 . 1.06.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 76.850.000,00 50.750.000,00 (26.100.000,00) (33,96)
1.06 . 1.06.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.150.000,00 64.600.000,00 16.450.000,00 34,16
150.000.000,00Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggung Jawaban (LKPJ)
1.06 . 1.06.01 . 21 . 12 139.698.250,00 (10.301.750,00) (6,87)
1.06 . 1.06.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 83.892.500,00 26.905.000,00 (56.987.500,00) (67,93)
1.06 . 1.06.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.107.500,00 112.793.250,00 46.685.750,00 70,62
100.000.000,00Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah1.06 . 1.06.01 . 21 . 15 123.751.750,00 23.751.750,00 23,75
1.06 . 1.06.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.330.000,00 38.330.000,00 12.000.000,00 45,58
1.06 . 1.06.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.670.000,00 85.421.750,00 11.751.750,00 15,95
100.000.000,00Penyusunan Sistim Informasi Perencanaan
Pembangunan Daerah
1.06 . 1.06.01 . 21 . 16 83.000.000,00 (17.000.000,00) (17,00)
1.06 . 1.06.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.200.000,00 47.200.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.800.000,00 35.800.000,00 (17.000.000,00) (32,20)
50.000.000,00Penyusunan KUA dan PPAS1.06 . 1.06.01 . 21 . 17 161.792.500,00 111.792.500,00 223,59
1.06 . 1.06.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.700.000,00 10.172.500,00 3.472.500,00 51,83
RINCIAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Hala
Printed by@ DPPKAD KAB. JOMBANG BIDANG ANGGARAN 2011
-
8/2/2019 3.1 Lampiran III 1.06.01.01 Bappeda
5/6
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.06 . 1.06.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.300.000,00 151.620.000,00 108.320.000,00 250,16
Program perencanaan pembangunan ekonomi 370.000.000,001.06 . 1.06.01 . 22 385.000.000,00 15.000.000,00 4,05
85.000.000,00Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi
daerah
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 85.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 81.800.000,00 81.800.000,00 0,00 0,00
85.000.000,00Penyusunan indikator ekonomi daerah1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 85.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 81.800.000,00 81.800.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang
Ekonomi
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 65.000.000,00 15.000.000,00 30,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.666.000,00 9.666.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.334.000,00 55.334.000,00 15.000.000,00 37,19
150.000.000,00Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah1.06 . 1.06.01 . 22 . 09 150.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 144.500.000,00 144.500.000,00 0,00 0,00
Program perencanaan sosial dan budaya 405.000.000,001.06 . 1.06.01 . 23 362.000.000,00 (43.000.000,00) (10,62)
50.000.000,00Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial
Dan Budaya
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 92.000.000,00 42.000.000,00 84,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.666.000,00 11.812.500,00 3.146.500,00 36,31
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.334.000,00 80.187.500,00 38.853.500,00 94,00
80.000.000,00Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan1.06 . 1.06.01 . 23 . 05 80.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.326.000,00 8.500.000,00 (26.826.000,00) (75,94)
1.06 . 1.06.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.674.000,00 71.500.000,00 26.826.000,00 60,05
275.000.000,00Percepatan Penanggulan Kemiskinan1.06 . 1.06.01 . 23 . 06 190.000.000,00 (85.000.000,00) (30,91)
1.06 . 1.06.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 207.670.500,00 18.595.500,00 (189.075.000,00) (91,05)
1.06 . 1.06.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.329.500,00 171.404.500,00 104.075.000,00 154,58
Program perancanaan prasarana wilayah dan
sumber daya alam
209.386.944,001.06 . 1.06.01 . 24 209.386.944,00 0,00 0,00
150.000.000,00Koordinasi penyusunan masterplan prasarana
perhubungan daerah
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 150.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.125.000,00 7.125.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 142.875.000,00 142.875.000,00 0,00 0,00
59.386.944,00Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Konversi
Sumber Daya Alam
1.06 . 1.06.01 . 24 . 05 59.386.944,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.725.000,00 4.725.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.661.944,00 54.661.944,00 0,00 0,00
RINCIAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Hala
Printed by@ DPPKAD KAB. JOMBANG BIDANG ANGGARAN 2011
-
8/2/2019 3.1 Lampiran III 1.06.01.01 Bappeda
6/6
KODE
REKENINGURAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Program Penelitian Dan Pengembangan 350.000.000,001.06 . 1.06.01 . 26 404.500.000,00 54.500.000,00 15,57
50.000.000,00Koordinasi Penelitian dan Pengembangan1.06 . 1.06.01 . 26 . 01 104.500.000,00 54.500.000,00 109,00
1.06 . 1.06.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.147.500,00 11.700.000,00 1.552.500,00 15,30
1.06 . 1.06.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.852.500,00 92.800.000,00 52.947.500,00 132,86
50.000.000,00Penyusunan Pedoman dan Standart Teknis
Perencanaan Pembangunan Kawasan Kecamatan
1.06 . 1.06.01 . 26 . 06 50.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 26 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.875.000,00 1.875.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.125.000,00 48.125.000,00 0,00 0,00
200.000.000,00Analisis Dampak Pembangunan Jalan Tol1.06 . 1.06.01 . 26 . 07 200.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.302.000,00 7.302.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 192.698.000,00 192.698.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00Kajian Teknis Pembuatan Lubang Barokah (BIOPORI)1.06 . 1.06.01 . 26 . 08 50.000.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.500.000,00 48.500.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (5.667.367.454,00) (6.137.353.454,00) (469.986.000,00) 8,29
RINCIAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Hala
Printed by@ DPPKAD KAB. JOMBANG BIDANG ANGGARAN 2011