3.1 Lampiran III 1.06.01.01 Bappeda

download 3.1 Lampiran III 1.06.01.01 Bappeda

of 6

Transcript of 3.1 Lampiran III 1.06.01.01 Bappeda

  • 8/2/2019 3.1 Lampiran III 1.06.01.01 Bappeda

    1/6

    Lampiran III

    Nomor

    Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran

    Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011

    :

    Tanggal :

    RINCIAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

    PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN

    PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

    Urus an Pem erint ahan : 1 . 06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan

    Organisasi : 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan DaerahSub Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

    KODE

    REKENINGURAIAN

    JUMLAH (Rp)

    DASAR HUKUM

    BERTAMBAH / (BERKURANG)

    SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

    1 2 3 74 5 6

    BELANJA 5.667.367.454,001.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 6.137.353.454,00 469.986.000,00 8,29

    BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.888.489.443,001.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.898.492.443,00 10.003.000,00 0,53

    1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.888.489.443,00 0,531.898.492.443,00 10.003.000,00 Dirjen Perbendaharaan No.

    PER25/PB/2009

    BELANJA LANGSUNG 3.778.878.011,001.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 4.238.861.011,00 459.983.000,00 12,17

    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 504.280.875,001.06 . 1.06.01 . 01 451.780.875,00 (52.500.000,00) (10,41)

    47.750.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan

    Listrik

    1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 25.920.000,00 (21.830.000,00) (45,72)

    1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.750.000,00 25.920.000,00 (21.830.000,00) (45,72)

    13.000.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan

    Kendaraan Dinas/Operasional

    1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 13.000.000,00 0,00 0,00

    1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00

    104.975.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 104.975.000,00 0,00 0,00

    1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 104.100.000,00 104.100.000,00 0,00 0,00

    1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 875.000,00 875.000,00 0,00 0,00

    7.500.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 7.500.000,00 0,00 0,00

    1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00

    1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

    22.680.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 27.680.000,00 5.000.000,00 22,05

    1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.680.000,00 27.680.000,00 5.000.000,00 22,05

    79.050.875,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 29.050.875,00 (50.000.000,00) (63,25)

    1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.050.875,00 29.050.875,00 (50.000.000,00) (63,25)

    3.150.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

    Bangunan Kantor

    1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 3.150.000,00 0,00 0,00

    1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 0,00

    RINCIAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Hala

    Printed by@ DPPKAD KAB. JOMBANG BIDANG ANGGARAN 2011

  • 8/2/2019 3.1 Lampiran III 1.06.01.01 Bappeda

    2/6

    KODE

    REKENINGURAIAN

    JUMLAH (Rp)

    DASAR HUKUM

    BERTAMBAH / (BERKURANG)

    SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

    1 2 3 74 5 6

    4.200.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan

    Perundang-Undangan

    1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 4.200.000,00 0,00 0,00

    1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00

    32.400.000,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 22.500.000,00 (9.900.000,00) (30,56)

    1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.400.000,00 22.500.000,00 (9.900.000,00) (30,56)

    45.000.000,00Penyediaan Makanan Dan Minuman1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 45.000.000,00 0,00 0,00

    1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00

    140.075.000,00Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar

    Daerah

    1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 164.305.000,00 24.230.000,00 17,30

    1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.075.000,00 164.305.000,00 24.230.000,00 17,30

    4.500.000,00Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam

    Daerah

    1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 4.500.000,00 0,00 0,00

    1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00

    Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

    Aparatur

    64.375.000,001.06 . 1.06.01 . 02 66.875.000,00 2.500.000,00 3,88

    39.475.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

    Dinas/Operasional

    1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 41.975.000,00 2.500.000,00 6,33

    1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.475.000,00 41.975.000,00 2.500.000,00 6,33

    24.900.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 28 24.900.000,00 0,00 0,00

    1.06 . 1.06.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.900.000,00 24.900.000,00 0,00 0,00

    Program peningkatan disiplin aparatur 6.000.000,001.06 . 1.06.01 . 03 6.000.000,00 0,00 0,00

    6.000.000,00Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu1.06 . 1.06.01 . 03 . 05 6.000.000,00 0,00 0,00

    1.06 . 1.06.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00

    Program pengembangan data/informasi 54.080.415,001.06 . 1.06.01 . 15 54.080.415,00 0,00 0,00

    54.080.415,00Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi

    capaian target kinerja program dan kegiatan

    1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 54.080.415,00 0,00 0,00

    1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 0,00

    1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.980.415,00 50.980.415,00 0,00 0,00

    Program pengembangan data/informasi/statistik

    daerah

    365.000.000,001.23 . 1.06.01 . 15 416.500.000,00 51.500.000,00 14,11

    75.000.000,00Penyusunan Dan Pengumpulan Data Dan StatistikDaerah

    1.23 . 1.06.01 . 15 . 01 75.000.000,00 0,00 0,00

    1.23 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.147.500,00 10.147.500,00 0,00 0,00

    1.23 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.852.500,00 64.852.500,00 0,00 0,00

    90.000.000,00Penyusunan dan pengumpulan data PDRB1.23 . 1.06.01 . 15 . 03 90.000.000,00 0,00 0,00

    1.23 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.177.000,00 3.177.000,00 0,00 0,00

    RINCIAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Hala

    Printed by@ DPPKAD KAB. JOMBANG BIDANG ANGGARAN 2011

  • 8/2/2019 3.1 Lampiran III 1.06.01.01 Bappeda

    3/6

    KODE

    REKENINGURAIAN

    JUMLAH (Rp)

    DASAR HUKUM

    BERTAMBAH / (BERKURANG)

    SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

    1 2 3 74 5 6

    1.23 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.823.000,00 86.823.000,00 0,00 0,00

    125.000.000,00Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)1.23 . 1.06.01 . 15 . 06 125.000.000,00 0,00 0,00

    1.23 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 0,00

    1.23 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.050.000,00 120.050.000,00 0,00 0,00

    0,00Penyusunan Nilai Tukar Petani (NTP)1.23 . 1.06.01 . 15 . 07 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00

    1.23 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 4.335.000,00 4.335.000,00 0,00

    1.23 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 75.665.000,00 75.665.000,00 0,00

    75.000.000,00Pendataan Insfrasturktur Pedesaan1.23 . 1.06.01 . 15 . 08 46.500.000,00 (28.500.000,00) (38,00)

    1.23 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.797.500,00 28.695.000,00 (7.102.500,00) (19,84)

    1.23 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.202.500,00 17.805.000,00 (21.397.500,00) (54,58)

    Program Perencanaan Tata Ruang 183.754.777,001.05 . 1.06.01 . 15 183.754.777,00 0,00 0,00

    183.754.777,00Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan1.05 . 1.06.01 . 15 . 05 183.754.777,00 0,00 0,00

    1.05 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 0,00

    1.05 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 172.354.777,00 172.354.777,00 0,00 0,00

    Program Kerjasama Pembangunan 150.000.000,001.06 . 1.06.01 . 16 220.000.000,00 70.000.000,00 46,67

    150.000.000,00Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah

    daerah

    1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 220.000.000,00 70.000.000,00 46,67

    1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.025.000,00 13.025.000,00 0,00 0,00

    1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 136.975.000,00 206.975.000,00 70.000.000,00 51,10

    Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 50.000.000,001.05 . 1.06.01 . 17 70.000.000,00 20.000.000,00 40,00

    50.000.000,00Pengawasan pemanfaatan ruang1.05 . 1.06.01 . 17 . 05 70.000.000,00 20.000.000,00 40,00

    1.05 . 1.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.490.000,00 52.375.000,00 14.885.000,00 39,70

    1.05 . 1.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.510.000,00 17.625.000,00 5.115.000,00 40,89

    Program peningkatan partisipasi masyarakat

    dalam membangun desa

    105.000.000,001.22 . 1.06.01 . 17 148.000.000,00 43.000.000,00 40,95

    105.000.000,00Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)1.22 . 1.06.01 . 17 . 06 148.000.000,00 43.000.000,00 40,95

    1.22 . 1.06.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.337.500,00 26.337.500,00 0,00 0,00

    1.22 . 1.06.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.662.500,00 121.662.500,00 43.000.000,00 54,66

    Program Perencanaan Pengembangan Wilayah

    Strategis dan Cepat Tumbuh

    100.000.000,001.06 . 1.06.01 . 18 100.000.000,00 0,00 0,00

    100.000.000,00Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah

    strategis dan cepat tumbuh

    1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 100.000.000,00 0,00 0,00

    1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00

    1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.800.000,00 96.800.000,00 0,00 0,00

    Program perencanaan pengembangan kota-kota

    menengah dan besar

    50.000.000,001.06 . 1.06.01 . 19 75.000.000,00 25.000.000,00 50,00

    RINCIAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Hala

    Printed by@ DPPKAD KAB. JOMBANG BIDANG ANGGARAN 2011

  • 8/2/2019 3.1 Lampiran III 1.06.01.01 Bappeda

    4/6

    KODE

    REKENINGURAIAN

    JUMLAH (Rp)

    DASAR HUKUM

    BERTAMBAH / (BERKURANG)

    SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

    1 2 3 74 5 6

    50.000.000,00Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan

    sanitasi perkotaan

    1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 75.000.000,00 25.000.000,00 50,00

    1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.050.000,00 19.975.000,00 5.925.000,00 42,17

    1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.950.000,00 55.025.000,00 19.075.000,00 53,06

    Program peningkatan kapasitas kelembagaan

    perencanaan pembangunan daerah

    137.000.000,001.06 . 1.06.01 . 20 145.750.000,00 8.750.000,00 6,39

    62.000.000,00Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 62.000.000,00 0,00 0,00

    1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.000.000,00 62.000.000,00 0,00 0,00

    75.000.000,00Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan

    daerah

    1.06 . 1.06.01 . 20 . 02 83.750.000,00 8.750.000,00 11,67

    1.06 . 1.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.875.000,00 29.625.000,00 8.750.000,00 41,92

    1.06 . 1.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.125.000,00 54.125.000,00 0,00 0,00

    Program perencanaan pembangunan daerah 675.000.000,001.06 . 1.06.01 . 21 940.233.000,00 265.233.000,00 39,29

    0,00Penetapan RPJMD1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 168.440.500,00 168.440.500,00 0,00

    1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 27.590.000,00 27.590.000,00 0,00

    1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 140.850.500,00 140.850.500,00 0,00

    150.000.000,00Penyusunan Rancangan RKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 148.200.000,00 (1.800.000,00) (1,20)

    1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.060.000,00 33.260.000,00 (1.800.000,00) (5,13)

    1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 114.940.000,00 114.940.000,00 0,00 0,00

    125.000.000,00Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah

    Daerah

    1.06 . 1.06.01 . 21 . 11 115.350.000,00 (9.650.000,00) (7,72)

    1.06 . 1.06.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 76.850.000,00 50.750.000,00 (26.100.000,00) (33,96)

    1.06 . 1.06.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.150.000,00 64.600.000,00 16.450.000,00 34,16

    150.000.000,00Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan

    Pertanggung Jawaban (LKPJ)

    1.06 . 1.06.01 . 21 . 12 139.698.250,00 (10.301.750,00) (6,87)

    1.06 . 1.06.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 83.892.500,00 26.905.000,00 (56.987.500,00) (67,93)

    1.06 . 1.06.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.107.500,00 112.793.250,00 46.685.750,00 70,62

    100.000.000,00Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah1.06 . 1.06.01 . 21 . 15 123.751.750,00 23.751.750,00 23,75

    1.06 . 1.06.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.330.000,00 38.330.000,00 12.000.000,00 45,58

    1.06 . 1.06.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.670.000,00 85.421.750,00 11.751.750,00 15,95

    100.000.000,00Penyusunan Sistim Informasi Perencanaan

    Pembangunan Daerah

    1.06 . 1.06.01 . 21 . 16 83.000.000,00 (17.000.000,00) (17,00)

    1.06 . 1.06.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.200.000,00 47.200.000,00 0,00 0,00

    1.06 . 1.06.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.800.000,00 35.800.000,00 (17.000.000,00) (32,20)

    50.000.000,00Penyusunan KUA dan PPAS1.06 . 1.06.01 . 21 . 17 161.792.500,00 111.792.500,00 223,59

    1.06 . 1.06.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.700.000,00 10.172.500,00 3.472.500,00 51,83

    RINCIAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Hala

    Printed by@ DPPKAD KAB. JOMBANG BIDANG ANGGARAN 2011

  • 8/2/2019 3.1 Lampiran III 1.06.01.01 Bappeda

    5/6

    KODE

    REKENINGURAIAN

    JUMLAH (Rp)

    DASAR HUKUM

    BERTAMBAH / (BERKURANG)

    SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

    1 2 3 74 5 6

    1.06 . 1.06.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.300.000,00 151.620.000,00 108.320.000,00 250,16

    Program perencanaan pembangunan ekonomi 370.000.000,001.06 . 1.06.01 . 22 385.000.000,00 15.000.000,00 4,05

    85.000.000,00Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi

    daerah

    1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 85.000.000,00 0,00 0,00

    1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00

    1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 81.800.000,00 81.800.000,00 0,00 0,00

    85.000.000,00Penyusunan indikator ekonomi daerah1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 85.000.000,00 0,00 0,00

    1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00

    1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 81.800.000,00 81.800.000,00 0,00 0,00

    50.000.000,00Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang

    Ekonomi

    1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 65.000.000,00 15.000.000,00 30,00

    1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.666.000,00 9.666.000,00 0,00 0,00

    1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.334.000,00 55.334.000,00 15.000.000,00 37,19

    150.000.000,00Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah1.06 . 1.06.01 . 22 . 09 150.000.000,00 0,00 0,00

    1.06 . 1.06.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00

    1.06 . 1.06.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 144.500.000,00 144.500.000,00 0,00 0,00

    Program perencanaan sosial dan budaya 405.000.000,001.06 . 1.06.01 . 23 362.000.000,00 (43.000.000,00) (10,62)

    50.000.000,00Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial

    Dan Budaya

    1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 92.000.000,00 42.000.000,00 84,00

    1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.666.000,00 11.812.500,00 3.146.500,00 36,31

    1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.334.000,00 80.187.500,00 38.853.500,00 94,00

    80.000.000,00Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan1.06 . 1.06.01 . 23 . 05 80.000.000,00 0,00 0,00

    1.06 . 1.06.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.326.000,00 8.500.000,00 (26.826.000,00) (75,94)

    1.06 . 1.06.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.674.000,00 71.500.000,00 26.826.000,00 60,05

    275.000.000,00Percepatan Penanggulan Kemiskinan1.06 . 1.06.01 . 23 . 06 190.000.000,00 (85.000.000,00) (30,91)

    1.06 . 1.06.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 207.670.500,00 18.595.500,00 (189.075.000,00) (91,05)

    1.06 . 1.06.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.329.500,00 171.404.500,00 104.075.000,00 154,58

    Program perancanaan prasarana wilayah dan

    sumber daya alam

    209.386.944,001.06 . 1.06.01 . 24 209.386.944,00 0,00 0,00

    150.000.000,00Koordinasi penyusunan masterplan prasarana

    perhubungan daerah

    1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 150.000.000,00 0,00 0,00

    1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.125.000,00 7.125.000,00 0,00 0,00

    1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 142.875.000,00 142.875.000,00 0,00 0,00

    59.386.944,00Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Konversi

    Sumber Daya Alam

    1.06 . 1.06.01 . 24 . 05 59.386.944,00 0,00 0,00

    1.06 . 1.06.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.725.000,00 4.725.000,00 0,00 0,00

    1.06 . 1.06.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.661.944,00 54.661.944,00 0,00 0,00

    RINCIAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Hala

    Printed by@ DPPKAD KAB. JOMBANG BIDANG ANGGARAN 2011

  • 8/2/2019 3.1 Lampiran III 1.06.01.01 Bappeda

    6/6

    KODE

    REKENINGURAIAN

    JUMLAH (Rp)

    DASAR HUKUM

    BERTAMBAH / (BERKURANG)

    SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

    1 2 3 74 5 6

    Program Penelitian Dan Pengembangan 350.000.000,001.06 . 1.06.01 . 26 404.500.000,00 54.500.000,00 15,57

    50.000.000,00Koordinasi Penelitian dan Pengembangan1.06 . 1.06.01 . 26 . 01 104.500.000,00 54.500.000,00 109,00

    1.06 . 1.06.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.147.500,00 11.700.000,00 1.552.500,00 15,30

    1.06 . 1.06.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.852.500,00 92.800.000,00 52.947.500,00 132,86

    50.000.000,00Penyusunan Pedoman dan Standart Teknis

    Perencanaan Pembangunan Kawasan Kecamatan

    1.06 . 1.06.01 . 26 . 06 50.000.000,00 0,00 0,00

    1.06 . 1.06.01 . 26 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.875.000,00 1.875.000,00 0,00 0,00

    1.06 . 1.06.01 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.125.000,00 48.125.000,00 0,00 0,00

    200.000.000,00Analisis Dampak Pembangunan Jalan Tol1.06 . 1.06.01 . 26 . 07 200.000.000,00 0,00 0,00

    1.06 . 1.06.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.302.000,00 7.302.000,00 0,00 0,00

    1.06 . 1.06.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 192.698.000,00 192.698.000,00 0,00 0,00

    50.000.000,00Kajian Teknis Pembuatan Lubang Barokah (BIOPORI)1.06 . 1.06.01 . 26 . 08 50.000.000,00 0,00 0,00

    1.06 . 1.06.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

    1.06 . 1.06.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.500.000,00 48.500.000,00 0,00 0,00

    SURPLUS / (DEFISIT) (5.667.367.454,00) (6.137.353.454,00) (469.986.000,00) 8,29

    RINCIAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Hala

    Printed by@ DPPKAD KAB. JOMBANG BIDANG ANGGARAN 2011