4.3 Perjanjian Kinerja Eselon IV Sub Bagian...

Post on 10-May-2019

239 views 0 download

Transcript of 4.3 Perjanjian Kinerja Eselon IV Sub Bagian...

4.3 Perjanjian Kinerja Eselon IV Sub Bagian Keuangan

Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Page 35

Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Page 36

Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Page 37

4.4 Perjanjian Kinerja Eselon IV Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar &

Rujukan

Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Page 38

Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Page 39

Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Page 40

4.5 Perjanjian Kinerja Eselon IV Seksi Kesehatan Keluarga

Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Page 41

Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Page 42

Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Page 43

4.6 Perjanjian Kinerja Eselon IV Seksi Gizi

Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Page 44

Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Page 45

Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Page 46

4.7 Perjanjian Kinerja Eselon IV Seksi Pengendalian Penyakit (P2)

Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Page 47

Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Page 48

Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Page 49

4.8 Perjanjian Kinerja Eselon IV Seksi Pengamatan Penyakit

Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Page 50

Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Page 51

Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Page 52

4.9 Perjanjian Kinerja Eselon IV Seksi Penyehatan Lingkungan

Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Page 53

Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Page 54

Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Page 55

4.10 Perjanjian Kinerja Eselon IV Seksi Pembiayaan Jaminan Kesehatan

Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Page 56

Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Page 57

Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Page 58

4.11 Perjanjian Kinerja Eselon IV Seksi Promosi Kesehatan

Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Page 59

Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Page 60

Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Page 61

4.12 Perjanjian Kinerja Eselon IV Seksi Sumber Daya Manusia (SDM)

Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Page 62

Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Page 63

Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Page 64

4.13 Perjanjian Kinerja Eselon IV Seksi Obat & Napza

Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Page 65

Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Page 66

Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Page 67

4.14 Perjanjian Kinerja Eselon IV Seksi Kesehatan Tradisional

Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Page 68

Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Page 69

Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Page 70

4.15 Perjanjian Kinerja Eselon IV Seksi Makanan, Minuman & Alat

Kesehatan

Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Page 71

Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Page 72

Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Page 73

B A B 5

PENUTUP

Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

merupakanbentuk komitmen Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dalam

mencapai sasaran strategis yang diukur dari pencapaian indikator kinerja utama

(IKU) kepada Gubernur Lampung. Selanjutnya dokumen Perjanjian Kinerja (PK)

tahun 2016 ini juga merupakan komitmen Eselon III (kepala bidang dan Kepala

UPTD) kepada Eselon II (Kepala Dinas), Komitmen Eselon IV (kepala Seksi &

Kepala Sub Bagian) kepada Eselon III (Kepala Bidang) dalam mencapaia sasaran

strategis yang dikur melalui pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Perjajian Kinerja (PK) 2016 ini pada akhirnya akan dilakukan penilaian

pencapaian kinerja pada akhir tahun dan dilaporkan melalui Pelaporan Kinerja

dalam bentuk Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) tahun 2016.

Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Page 74

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2014 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Page 21

Lampiran-Lampiran

MATRIKS KESESUAIAN MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, KEBIJAKAN, BIDANG URUSAN DAN PROGRAM

Misi 3 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, IPTEK dan inovasi, budaya masyarakat dan Toleransi kehidupan beragama

Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran1 3.2 Meningkat

kanindekspembangunan danderajatkesehatanmasyarakat yangcukuptinggi

3.2.1 1 MeningkatnyaAngkaHarapan Hidup(AHH)

1 Meningkatkanakses dan mutupelayanankesehatansecara promotif,preventif, kuratifdan rehabilitatif

1 Mengembangkan manajemen,informasi danregulasikesehatan

1 1 PersentaseAnggaranKesehatanpada APBDProvinsiLampung

6,14% 10% 1,050.00 10% 1,200.00 10% 1,230.00 10% 1,350.00 10% 1,400.00 DinasKesehatan

1) KegiatanPeningkatanSIK

2 Ketersediaan hasilpublikasiDataKesehatan

347.00 384.50 392.00 422.00 434.50 DinasKesehatan

APBD

2) KegiatanPenyusunanPerencanaan& Evaluasi

3 Ketersediaan dokumenperencanaan & Evaluasi

253.00 290.50 298.00 328.00 340.50 DinasKesehatan

APBD

17 18

Program KebijakanManajemenPembangunanKesehatan

13 14 15

Program/KegiatanIndikator Kinerja

Program(outcome)

2013

Capaian Kinerja Program (Target) dan Proyeksi Pendanaan (xjuta)

8 9 10 11 12

Penanggung Jawab

SumberDana2015 2016 2017 2018 2019

Meningkatkanakses dan mutupelayanankesehatanterutama untukkesehatan ibudan anak

Strategi Arah Kebijakan

6 7

IndikatorSasaran

5

NO Tujuan Sasaran

1 3 4

Page 1

2) KegiatanPenyusunanPerencanaan& Evaluasi

3 Ketersediaan dokumenperencanaan & Evaluasi

253.00 290.50 298.00 328.00 340.50 DinasKesehatan

APBD

3) KegiatanPeningkatanAkuntabilitasKeuanganDinas

4 Ketersediaan dokumenlaporankeuangan(LRA,Neraca,Calk, dll)

300.00 337.50 345.00 375.00 387.50 DinasKesehatan

APBD

4) KegiatanMitra PrajaUtama(MPU)

5 Ketersediaan dokumenkesepakatanpenanggulangankesehatan diprovinsiMPU

150.00 187.50 195.00 225.00 237.50 DinasKesehatan

APBD

2,710 2,764 2,847 2,989 3,139 DinasKesehatan

APBN

16 6 Jumlahpaket jasapelayananadministrasiperkantoran

100% 12 BL 4,607.71 12 BL 4,710.00 12 BL 4,750.00 12 BL 4,825.00 12 BL 4,900.00 DinasKesehatan

DinasKesehatan

5) PenyediaanJasa SuratMenyurat

7 Jumlahpaket jasasuratmenyurat

14.29 14.29 17.00 17.00 18.50 DinasKesehatan

APBD

6) PenyediaanJasaKomunikasi,Air dan Listrik

8 Jumlahpaket jasapengelolaanadministrasikeuanganSKPD

1,142.28 1,162.00 1,176.70 1,176.70 1,179.20 DinasKesehatan

APBD

7) PenyediaanJasaAdministrasiKeuangan

9 Jumlahpaket JasaAdministrasiKeuangan

1,471.60 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 DinasKesehatan

APBD

ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran

Page 1

Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran 17 1813 14 15

Program/KegiatanIndikator Kinerja

Program(outcome)

2013

Capaian Kinerja Program (Target) dan Proyeksi Pendanaan (xjuta)

8 9 10 11 12

Penanggung Jawab

SumberDana2015 2016 2017 2018 2019Strategi Arah Kebijakan

6 7

IndikatorSasaran

5

NO Tujuan Sasaran

1 3 4

8) PenyediaanJasaKebersihanKantor

14 JumlahpaketPenyediaanperalatandanperlengkapan kantor

153.28 153.28 160.00 162.78 162.78 DinasKesehatan

APBD

9) PenyediaanAlat TulisKantor

10 Jumlahpaket jasapengelolaanbarang milikdaerah danpengelolaanbarang miliknegara(BMD danBMN)

124.27 130.00 130.00 130.00 147.95 DinasKesehatan

APBD

10) PenyediaanBarangcetakan danPenggandaan

11 JumlahpaketPenyediaanAlat TulisKantor

203.22 203.22 215.00 215.00 215.00 DinasKesehatan

APBD

11) PenyediaanKomponenInstalasiListrik/Penerangan

12 JumlahpaketPenyediaanBarangCetakan &Penggandaan

81.27 86.27 90.00 90.00 90.00 DinasKesehatan

APBD

Page 2

11) PenyediaanKomponenInstalasiListrik/Penerangan

12 JumlahpaketPenyediaanBarangCetakan &Penggandaan

81.27 86.27 90.00 90.00 90.00 DinasKesehatan

APBD

12) PenyediaanPeralatandanPerlengkapan Kantor

13 JumlahpaketPenyediaankomponeninstalasilistrik/peneranganbangunankantor

245.97 245.97 245.97 260.00 275.00 DinasKesehatan

APBD

13) PenyediaanBahanBacaan danPerundangan

15 JumlahpaketPenyediaanbahanbacaan danperaturanper-Undang-Undangan

151.64 151.64 151.64 151.64 151.64 DinasKesehatan

APBD

14) PenyediaanBahanLogistikKantor

16 JumlahpaketPenyediaanbahanlogistikkantor

49.58 49.58 49.58 65.00 79.83 DinasKesehatan

APBD

15) PenyediaanMakan danMinuman

17 JumlahpaketPenyediaanmakanandanminuman

201.42 201.42 201.78 201.78 225.00 DinasKesehatan

APBD

Page 2

Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran 17 1813 14 15

Program/KegiatanIndikator Kinerja

Program(outcome)

2013

Capaian Kinerja Program (Target) dan Proyeksi Pendanaan (xjuta)

8 9 10 11 12

Penanggung Jawab

SumberDana2015 2016 2017 2018 2019Strategi Arah Kebijakan

6 7

IndikatorSasaran

5

NO Tujuan Sasaran

1 3 4

16) Rapat -RapatKoordinasidanKonsultasiLuar Daerah

19 Jumlahpaket Rapat-rapatkoordinasidankonsultasike luardaerah

410.24 410.24 410.24 453.00 453.00 DinasKesehatan

APBD

17) Rapat -RapatKoordinasidanKonsultasiDalamDaerah

18 Jumlahpaket Rapat-rapatkoordinasidankonsultasike luardaerah

358.66 402.10 402.10 402.10 402.10 DinasKesehatan

APBD

17 20 Jumlahpaketpemeliharaan saranaprasaranakantor

100% 12 BL 3,718.57 12 BL 3,718.57 12 BL 3,718.57 12 BL 3,718.57 12 BL 3,718.57 DinasKesehatan

DinasKesehatan

18) PengadaanPerlengkapan GedungKantor

21 JumlahpaketPerlengkapan gedungkantor

752.72 752.72 752.72 752.72 752.72 DinasKesehatan

APBD

ProgramPeningkatansarana danprasarana

Page 3

18) PengadaanPerlengkapan GedungKantor

21 JumlahpaketPerlengkapan gedungkantor

752.72 752.72 752.72 752.72 752.72 DinasKesehatan

APBD

19) PengadaanPeralatanGedungKantor

22 JumlahpaketPeralatangedungkantor

706.41 706.41 706.41 706.41 706.41 DinasKesehatan

APBD

20) Pemeliharaan RutinBerkalaKendaraanBermotor

23 JumlahpaketPemeliharaan rutin/berkalakendaraandinas/operasional

1,071.87 1,071.87 1,071.87 1,071.87 1,071.87 DinasKesehatan

APBD

21) RehabilitasiBerat/sedanggedungkantor

24 JumlahpaketRehabilitasisedang/beratgedungkantor

1,187.57 1,187.57 1,187.57 1,187.57 1,187.57 DinasKesehatan

APBD

18 25 Meningkatnya disiplinaparatur

100% 100% 223.50 100% 223.70 100% 225.00 100% 225.60 100% 226.00 DinasKesehatan

DinasKesehatan

22) PengadaanPakaianDinas

26 JumlahpaketPengadaanpakaiandinasbesertaperlengkapannya

223.50 223.70 225.00 12 BL 225.60 12 BL 226.00 APBD

ProgramPeningkatanDisiplin Aparatur

Page 3

Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran 17 1813 14 15

Program/KegiatanIndikator Kinerja

Program(outcome)

2013

Capaian Kinerja Program (Target) dan Proyeksi Pendanaan (xjuta)

8 9 10 11 12

Penanggung Jawab

SumberDana2015 2016 2017 2018 2019Strategi Arah Kebijakan

6 7

IndikatorSasaran

5

NO Tujuan Sasaran

1 3 4

2 MenurunnyaAngkaKematian Bayi0 - < 1 tahun(AKB) per1000 KelahiranHidup

2 MeningkatkanUpayaKesehatan

2 MeningkatkanUpayaKesehatan

1 27 Persalinanoleh Tenagakesehatan difasilitaskesehatan

71.00% 80% 1,854.00 81% 1,900.00 82% 1,950.00 83% 2,000.00 84% 2,100.00 DinasKesehatan

2 23) KegiatanKesehatanIbu,kesehatananak danpeningkatankeselamatanibumelahirkandan anak

28 TersedianyasaranaprasaranaKIA, monev& bimtekProgram KIAke Kab Kota

91% 1,854.00 92% 1,900.00 93% 1,950.00 94% 2,000.00 95% 2,100.00 DinasKesehatan

APBD

11,008.28 11,228.44 11,565.29 12,143.56 12,750.74 DinasKesehatan

APBN

5 29 Jumlahkecamatanyangmemilikiminimal satupuskesmastersertifikasiatauterakreditasi

0 kec 1 kec 12,225.00 85 kec 13,000.00 150 kec 14,000.00 200 kec 16,000.00 225 kec 18,410.43 DinasKesehatan

ProgramPelayananKesehatan ibuAnak

Program UpayaKesehatanMasyarakat

Page 4

5 29 Jumlahkecamatanyangmemilikiminimal satupuskesmastersertifikasiatauterakreditasi

0 kec 1 kec 12,225.00 85 kec 13,000.00 150 kec 14,000.00 200 kec 16,000.00 225 kec 18,410.43 DinasKesehatan

24) KegiatanPeningkatanUpayaKesehatanMasyarakat

30 Jumlahsaranaprasaranakesehatan,monev &bimtek keKab Kota

15% 12,225.00 15% 13,000.00 15% 14,000.00 15% 16,000.00 15% 18,410.43 DinasKesehatan

APBD

2,128.52 2,171.09 2,236.22 2,348.03 2,465.43 DinasKesehatan

APBN

11 31 AnggaranKesehatanper kapita

88,790 90,000 150.00 92,000 155.00 95,000 160.00 97,000 172.00 99,000 175.00 DinasKesehatan

25) KegiatanPeningkatanPembiayaandan JaminanKesehatan

150.00 155.00 160.00 172.00 175.00 DinasKesehatan

APBD

1,269.75 1,295.15 1,334.00 1,400.70 1,470.73 DinasKesehatan

APBN

14 32 PersentaseDistribusiSarana AlatKesehatanyangmemenuhisyarat

60.29% 70% 166.91 70% 170.00 70% 175.00 75% 180.00 75% 190.00 DinasKesehatan

26) KegiatanPeningkatanMutu &PengamananAlkes &PKRT

60.00 61.54 64.04 66.54 71.54 DinasKesehatan

APBD

Program UpayaKesehatanMasyarakat

ProgramPembiayaan danJaminan

Program AlatKesehatan danMakananminuman

Page 4

Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran 17 1813 14 15

Program/KegiatanIndikator Kinerja

Program(outcome)

2013

Capaian Kinerja Program (Target) dan Proyeksi Pendanaan (xjuta)

8 9 10 11 12

Penanggung Jawab

SumberDana2015 2016 2017 2018 2019Strategi Arah Kebijakan

6 7

IndikatorSasaran

5

NO Tujuan Sasaran

1 3 4

27) KegiatanPeningkatanMutuPengawasanPembinaan &PengendalianKesehatan

106.91 108.46 110.96 113.46 118.46 DinasKesehatan

APBD

240.00 244.80 252.14 264.75 277.99 DinasKesehatan

1,279.68

3 MenurunnyaAngkaKematian Ibu(AKI) per100.000 lahirhidup

6 33 JumlahKabupatenKota yangmemilikiminimal satuRSUDtersertifikasiatauterakreditas

0 Kab Kota 3 Kab Kota 22,458.80 5 Kab Kota 22,500.00 8 Kab Kota 23,000.00 11 Kab Kota 23,500.00 13 Kab Kota 24,000.00 DinasKesehatan

DinasKesehatan

28) KegiatanPeningkatanUpayaKesehatanPerorangan

16,644.18 16,664.78 16,914.78 17,164.78 17,414.78 DinasKesehatan

APBD

Program UpayaKesehatanPerorangan

Page 5

28) KegiatanPeningkatanUpayaKesehatanPerorangan

16,644.18 16,664.78 16,914.78 17,164.78 17,414.78 DinasKesehatan

APBD

29) KegiatanUpayaPelayananUPTDLaboratoriumKesehatan

5,814.62 5,835.22 6,085.22 6,335.22 6,585.22 UPTDLabkesda

APBD

4,446.79 4,535.73 4,671.80 4,905.39 5,150.66 DinasKesehatan

APBN

12 34 % puskesmsmemilikidokter

90% 90.70% 1,027.70 91% 1,200.00 92% 1,370.00 93% 1,375.00 95% 1,470.00 DinasKesehatan

3 30) KegiatanPeningkatanPendayagunaan TenagaKesehatan

175.00 218.10 260.60 261.85 285.60 DinasKesehatan

APBD

31) KegiatanPenilaianTenagaKesehatanTeladan

250.00 293.10 335.60 336.85 360.60 DinasKesehatan

APBD

32) KegiatanPeningkatanMutu UPTDBapelkes

452.70 495.80 538.30 539.55 563.30 UPTDBapelkes

APBD

33) KegiatanPeningkatanKelembagaan &TatalaksanaKepegawaian

150.00 193.00 235.50 236.75 260.50 DinasKesehatan

APBD

3,000.00 3,060.00 3,151.80 3,309.39 3,474.86 DinasKesehatan

APBN

13 35 Ketersediaan obat danVaksin

93.27% 96% 20,509.87 97% 20,600.00 98% 21,000.00 99% 22,000.00 100% 23,000.00 DinasKesehatan

Program SumberDaya ManusiaKesehatan

Program Obat &PerbekalanKesehatan

Page 5

Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran 17 1813 14 15

Program/KegiatanIndikator Kinerja

Program(outcome)

2013

Capaian Kinerja Program (Target) dan Proyeksi Pendanaan (xjuta)

8 9 10 11 12

Penanggung Jawab

SumberDana2015 2016 2017 2018 2019Strategi Arah Kebijakan

6 7

IndikatorSasaran

5

NO Tujuan Sasaran

1 3 4

34) KegiatanPeningkatanKetersediaanObat Publik& PerbekalanKesehatan

36 Jumlah obat&perbekalankesehatanyangditerimaolehKabupatenKota

20,509.87 20,600.00 21,000.00 22,000.00 23,000.00 DinasKesehatan

APBD

35) Peningkatansarana danprasaranainstalasifarmasiprovinsi (DAKTAMBAHAN)

37 JumlahsaranaprasaranaIFK Provinsi

23,000.00 - - - -

1,283.01 1,308.67 1,347.93 1,415.32 1,486.09 DinasKesehatan

APBN

10 38 Puskesmasmelaksanakanpelayanankesehatantradisional,komplementer alternatif

20 UT 30 UT 285.00 45 UT 286.00 50 UT 287.00 55 UT 287.50 60 UT 288.00 DinasKesehatan

Program UpayaKesehatanTradisional

Page 6

10 38 Puskesmasmelaksanakanpelayanankesehatantradisional,komplementer alternatif

20 UT 30 UT 285.00 45 UT 286.00 50 UT 287.00 55 UT 287.50 60 UT 288.00 DinasKesehatan

36) KegiatanPeningkatanUpayaPelayananKesehatanTradisional

225.00 225.50 226.00 226.25 226.50 DinasKesehatan

APBD

37) KegiatanPeningkatanPelayananKosmetika

60.00 60.50 61.00 61.25 61.50 DinasKesehatan

APBD

1,291.35 1,317.18 1,356.69 1,424.53 1,495.75 DinasKesehatan

APBN

3 MenurunnyaPrevalensibalita gizikurang(Underweight)

9 39 % status gizikurang(underweight) padaanak balita

18.80% 18.44% 19,145.00 18.08% 19,200.00 17.72% 19,500.00 17.72% 19,800.00 17% 20,000.00 DinasKesehatan

38) KegiatanPerbaikanGiziMasyarakat

19,145.00 19,200.00 19,500.00 19,800.00 20,000.00 DinasKesehatan

APBD

4,969.71 5,069.10 5,221.18 5,482.24 5,756.35 DinasKesehatan

APBN

4 MeningkatanyaAngkapenemuankasus TB(semua tipeyangdilaporkan/Case NotificationRate) per

3 40 % anak usia0 – 11bulanmendapatkan imunisasilengkap

90% 91% 426.95 91.50% 500.00 92% 550.00 92.50% 600.00 93% 750.00 DinasKesehatan

Program UpayaKesehatanTradisional

ProgramPerbaikan GiziMasyarakat

ProgramSurveilanceEpidemiologi danPenanggulanganWabah

Page 6

Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran 17 1813 14 15

Program/KegiatanIndikator Kinerja

Program(outcome)

2013

Capaian Kinerja Program (Target) dan Proyeksi Pendanaan (xjuta)

8 9 10 11 12

Penanggung Jawab

SumberDana2015 2016 2017 2018 2019Strategi Arah Kebijakan

6 7

IndikatorSasaran

5

NO Tujuan Sasaran

1 3 4

39) KegiatanPeningkatanSurveilanceEpidemiologidanPenanggulangan Wabah

41 JumlahsaranaprasaranaPTM, monev& bimtekprogramsurveilans &penanggulangan wabah

100% 426.95 100% 500.00 100% 550.00 100% 600.00 100% 750.00 DinasKesehatan

APBD

6,987.60 7,127.35 7,341.17 7,708.23 8,093.64 DinasKesehatan

APBN

6 MenurunnyaAngkaKesakitanpositif malaria(API) per 1000penduduk

4 42 Pendudukyangmemilikiaksesterhadap airminumberkualitas

67% 69.6% 6,117.00 0.77 6,200.00 84.8% 6,300.00 92.4% 6,320.00 100% 6,400.00 DinasKesehatan

40) KegiatanPeningkatanKesehatanLingkungan

43 JumlahpaketSTBM,IPAL,Bimtek &monev keKab Kota

69.6% 6,117.00 0.77 6,200.00 84.8% 6,300.00 92.4% 6,320.00 100% 6,400.00 DinasKesehatan

APBD

ProgramPeningkatanKesehatanLingkungan

Page 7

40) KegiatanPeningkatanKesehatanLingkungan

43 JumlahpaketSTBM,IPAL,Bimtek &monev keKab Kota

69.6% 6,117.00 0.77 6,200.00 84.8% 6,300.00 92.4% 6,320.00 100% 6,400.00 DinasKesehatan

APBD

1,824.97 1,861.47 1,917.31 2,013.18 2,113.84 DinasKesehatan

APBN

7 MenurunnyaPrevalensi HIVAIDS per 100penduduk usia> 15 tahun

2 44 AngkaPenemuanKasus TBParu (CaseNotificationRate) per100.000penduduk

91 per100000

penduduk

99 per100000

penduduk

5,302.00 109 per100000

penduduk

6,000.00 123 per100000

penduduk

6,500.00 137 per100000

penduduk

6,800.00 154 per100000

penduduk

7,000.00 DinasKesehatan

41) KegiatanPengendalianPenyakitMenular

45 Jumlahpaketlogistik P2,monev &bimtekProgram P2

98% 5,302.00 98% 6,000.00 98% 6,500.00 98% 6,800.00 98% 7,000.00 DinasKesehatan

APBD

2,859.70 2,916.90 3,004.41 3,154.63 3,312.36 DinasKesehatan

APBN

8 MenurunnyaAngkaKesakitanDBD per100.000penduduk

19 46 JumlahKebijakanPublikBerwawasankesehatan

0 1 732.00 1 850.00 1 900.00 1 960.00 1 972.00 DinasKesehatan

42) Pengembangan PerilakuHidup Bersih& Sehat

47 JumlahpaketPameranLampungFair, Senamkesegaranjasmani,nediapromkes

462.00 521.00 546.00 576.00 600.00 DinasKesehatan

APBD

ProgramPemberantasanPenyakit

Program PromosiKesehatan

Page 7

Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran 17 1813 14 15

Program/KegiatanIndikator Kinerja

Program(outcome)

2013

Capaian Kinerja Program (Target) dan Proyeksi Pendanaan (xjuta)

8 9 10 11 12

Penanggung Jawab

SumberDana2015 2016 2017 2018 2019Strategi Arah Kebijakan

6 7

IndikatorSasaran

5

NO Tujuan Sasaran

1 3 4

4 43) UpayaKesehatanBersumberDayaMasyarakat(UKBM)

48 JumlahpaketperayaanHKN,Monev,BimtekprogramUKBM

270.00 329.00 354.00 384.00 400.00 DinasKesehatan

APBD

3,264.50 3,329.79 3,429.68 3,601.17 3,781.23 DinasKesehatan

APBN

123,000.00 102,413.27 105,615.57 110,113.67 115,028.00 APBD47,283.85 48,229.53 49,676.41 52,160.23 54,768.25 APBN

170,283.85 150,642.80 155,291.98 162,273.90 169,796.25 TOTAL

Page 8Page 8