CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON II SEKRETARIS...
Transcript of CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON II SEKRETARIS...
%
I II III IV CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Meningkatnya kualitas
layanan sekretariat
terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi DPRD
Tingkat kepuasan
Anggota DPRD terhadap
pelayanan Sekretariat
DPRD
90 % 5.52 29.56 55.60 93.10 100
Nilai Akuntabilitas
Kinerja
A Nilai 0 0 BB A 100
Persentase
Peningkatan Disiplin
ASN
95 % 60 80 75 81 85.26
KET
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON II
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BANGGAI
Meningkatnya
tatakelola Sekretariat
DPRD yang baik, Bersih
dan Akuntabel
2
REALISASI S/D TRIWULANNO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET SATUAN
TAHUN 2019
%
I II III IV CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1Meningkatnya produk hukum
daerah yang ditetapkan
Produktifitas Perda sesuai
Propemperda100 % 0 33.20 53 73.89 73.89
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON III
KEPALA BAGIAN LEGISLASI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANGGAI
NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM TARGET SATUANREALISASI S/D TRIWULAN
KET
TAHUN 2019
%
I II III IV CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
Meningkatnya rapat-rapat
dewan yang tepat waktu,
tepat tindak lanjut dan
tepat sasaran
Persentase Rapat-rapat
dewan yang tepat waktu,
tepat tindak lanjut dan
tepat sasaran
100 % 12.77 41.06 55.90 96.64 96.64
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON III
KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANGGAI
TAHUN 2019
NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM TARGET SATUANREALISASI S/D TRIWULAN
KET
%
I II III IV CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Meningkatnya kebutuhan
administrasi perkantoran
Persentase pemenuhan
kebutuhan administrasi
perkantoran
100 % 7.81 39.27 68.25 92.15 92.15
2 Meningkatnya sarana
prasarana aparatur yang
layak fungsi
Persentase sarana dan
prasarana aparatur yang
layak fungsi
100 % 1.08 15.93 55.55 95.74 95.74
3 Meningkatnya laporan
kinerja dan keuangan tepat
waktu
Tingkat ketepatan waktu
penyusunan laporan kinerja
dan keuangan
100 % 0 7.42 7.42 98.10 98.10
4 Meningkatnya disiplin ASN
dan pelayanan administrasi
kepegawaian
Persentase cakupan layanan
administrasi kepegawaian
100 % 0 62.86 62.86 98.57 98.57
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON III
KEPALA BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANGGAI
TAHUN 2019
NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM TARGET SATUANREALISASI S/D TRIWULAN
KET
%
I II III IV CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Terlaksananya Pembahasan
Rancangan Peraturan
Daerah
Jumlah pembahasan Raperda
sesuai Propemperda yang
difasilitasi
7 Perda 0 2 3 6 85.71
2 Terlaksananya peningkatan
kapasitas pimpinan dan
anggota DPRD
Jumlah penyediaan tenaga ahli
fraksi
7 Fraksi 0 0 7 7 100.00
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM
NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET SATUAN
REALISASI S/D TRIWULAN
KET
TAHUN 2019
%
I II III IV CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Tersedianya bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Jumlah bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
2 Jenis 2 2 2 2 100.00
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
KEPALA SUB BAGIAN DOKUMENTASI HUKUM & PERPUSTAKAAN
TAHUN 2019
NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET SATUAN
REALISASI S/D TRIWULAN
KET
%
I II III IV CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Terlaksananya Sosialisasi
Peraturan Perundang-
undangan
Jumlah sosialisasi peraturan
perundang-undangan yang di
laksanakan
3 Perda 0 0 1 0 33.33
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
KEPALA SUB BAGIAN PENDATAAN & EVALUASI
TAHUN 2019
NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET SATUAN
REALISASI S/D TRIWULAN
KET
%
I II III IV CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Terlaksananya hearing /
dialog dan koordinasi
dengan pejabat daerah dan
tokoh masyarakat / tokoh
agama
Jumlah hearing / dialog dan
rapat koordinasi yang
difasilitasi sebagai tindak
lanjut pengaduan masyarakat
12 Kali 0 3 3 12 100.00
2 Terlaksananya dengan baik
rapat-rapat paripurna
Jumlah rapat-rapat paripurna
yang tepat waktu
12 Kali 0 3 5 12 100.00
3 Terlaksananya kunjungan
kerja pimpinan dan
anggota DPRD dalam daerah
Jumlah kunjungan kerja
pimpinan dan anggota DPRD
dalam daerah yang
dilaksanakan
23 Kec 23 23 23 23 100.00
4 Terlaksananya pelantikan
anggota DPRD
Jumlah kebutuhan pelaksanaan
Pelantikan Anggota DPRD yang
difasilitasi dengan baik
35 Orang 0 0 35 0 100.00
5 Terlaksananya pelantikan
pimpinan DPRD
Jumlah kebutuhan pelaksanaan
Pelantikan Pimpinan DPRD yang
difasilitasi dengan baik
3 Orang 0 0 0 3 100.00
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
KEPALA SUB BAGIAN PERSIDANGAN
TAHUN 2019
NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET SATUANREALISASI S/D TRIWULAN
KET
%
I II III IV CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Terlaksananya kegiatan
reses DPRD
Jumlah anggota DPRD yang
melaksanakan Reses sesuai
DAPIL dan difasilitasi dengan
baik
23 Kec 23 23 23 23 100.00
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
KEPALA SUB BAGIAN RISALAH
TAHUN 2019
NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET SATUAN
REALISASI S/D TRIWULAN
KET
%
I II III IV CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Terlaksananya rapat-rapat
Alat Kelengkapan Dewan
Jumlah rapat-rapat Alat
Kelengkapan Dewan (AKD) yang
difasilitasi dengan baik
5 Kali 0 1 4 5 100.00
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
KEPALA SUB BAGIAN KOMISI DAN KEPANITIAAN
TAHUN 2019
NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET SATUAN
REALISASI S/D TRIWULAN
KET
%
I II III IV CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Tersedianya kebutuhan
administrasi surat-
menyurat
Jumlah kebutuhan administrasi
surat-menyurat
1002 Lembar 0 250 750 1000 99.80
2 Tersedianya kebutuhan
jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Jumlah rekening yang
dibayarkan
5 Jenis 5 5 5 5 100.00
3 Tersedianya jasa tenaga
kebersihan kantor dan
peralatan kebersihan
Jumlah jasa tenaga kebersihan
kantor dan Jumlah peralatan
kebersihan
21 Orang 21 21 21 21 100.00
4 Tersedianya kebutuhan
Alat Tulis Kantor
Jumlah jenis ATK yang
dipergunakan
7 Jenis 0 7 7 7 100.00
5 Tersedianya barang
cetakan dan penggandaan
Jumlah barang cetakan dan
penggandaan
3 Jenis 0 3 3 3 100.00
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
KEPALA SUB BAGIAN ADM. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
TAHUN 2019
NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET SATUAN
REALISASI S/D TRIWULAN
KET
6 Tersedianya komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Jumlah komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
3 Jenis 0 3 3 3 100.00
7 Tersedianya makanan dan
minuman
Jumlah makanan dan minuman
rapat
2 Jenis 0 0 2 2 100.00
8 Tersedianya biaya
perjalanan dinas luar
daerah
Jumlah perjalanan dinas luar
daerah
350 Laporan 120 228 305 349 99.71
9 Tersedianya biaya
perjalanan dinas dalam
daerah
Jumlah perjalanan dinas dalam
daerah
133 Laporan 0 71 106 132 99.25
10 Terpenuhinya fasilitasi
pegawai purna tugas
Jumlah usulan pegawai purna
tugas yang diajukan tepat
waktu
1 Orang 0 1 0 0 100.00
11 Terlaksananya pendidikan
dan pelatihan formal
Jumlah aparatur yang
mengikuti Diklat formal
5 Orang 0 2 2 5 100.00
12 Terlaksananya Peningkatan
Kapasitas Pimpinan dan
Anggota DPRD
Jumlah Bimtek / Workshop
pimpinan dan anggota DPRD
yang diikuti
35 Orang 35 35 35 35 100.00
%
I II III IV CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Tersedianya jasa
pemeliharaan dan
perijinan kendaraan dinas
/ operasional
Jumlah STNK kendaraan roda 2
dan roda 4 yang dibayarkan
2 Jenis 0 2 2 2 100.00
2 Tersedianya pengadaan
perlengkapan rumah
jabatan/dinas
Jumlah perlengkapan rumah
jabatan/dinas yang tercukupi
5 Jenis 0 0 5 5 100.00
3 Tersedianya pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
Jumlah gedung kantor yang
dipelihara
3 Jenis 0 3 3 3 100.00
4 Tersedianya pemeliharaan
rutin / berkala kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan roda 4 dan
roda 2 yang dipelihara
32 Unit 0 7 15 23 71.88
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
KEPALA SUB BAGIAN KEPROTOKOLAN & HUMAS
TAHUN 2019
NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET SATUAN
REALISASI S/D TRIWULAN
KET
5 Terpenuhinya pemeliharaan
rutin / berkala
perlengkapan rumah
jabatan/dinas
Jumlah perlengkapan rumah
jabatan/dinas yang dipelihara
4 Jenis 3 4 4 4 100.00
6 Terpenuhinya pemeliharaan
rutin / berkala
perlengkapan gedung
kantor
Jumlah perlengkapan gedung
kantor yang dipelihara
4 Jenis 4 4 4 4 100.00
7 Terpenuhinya pemeliharaan
rutin / berkala peralatan
gedung kantor
Jumlah peralatan gedung
kantor yang dipelihara
15 Unit 0 0 15 15 100.00
8 Terpenuhinya rehabilitasi
sedang / berat rumah
jabatan
Jumlah rumah jabatan yang
direhabilitasi
1 Jenis 0 0 0 1 100.00
9 Terlaksananya Peningkatan
Kapasitas Pimpinan dan
Anggota DPRD
Jumlah kebutuhan sarana
peningkatan kapasitas
Pimpinaan dan Anggota DPRD
35 Orang 35 35 35 35 100.00
%
I II III IV CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Tersedianya tenaga
pendukung teknis dan
administrasi perkantoran
Jumlah tenaga pendukung
teknis dan administrasi
perkantoran
18 Orang 18 18 18 18 100.00
2 Tersusunnya pelaporan
keuangan semesteran
Jumlah laporan keuangan
semesteran yang tepat waktu
1 Dokumen 0 0 0 1 100.00
3 Tersusunnya pelaporan
keuangan akhir tahun
Jumlah pelaporan keuangan
akhir tahun yang tepat waktu
5 Dokumen 0 0 0 5 100.00
4 Tersusunnya Dokumen
Perencanaan dan Anggaran
SKPD
Jumlah dokumen Perencanaan
dan Anggaran PD yang tepat
waktu
13 Dokumen 0 3 3 13 100.00
5 Terlaksananya rapat-rapat
Alat Kelengkapan Dewan
(Badan Anggaran)
Jumlah rapat-rapat Alat
Kelengkapan Dewan yang
difasilitasi dengan baik
1 Kali 0 0 1 0 100.00
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
TAHUN 2019
NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET SATUANREALISASI S/D TRIWULAN
KET
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penyediaan jasa surat menyurat 1002 Lembar 0 250 750 1000 99.80
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
5 Jenis 5 5 5 5 100
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
2 Jenis 0 2 2 2 100
Penyediaan jasa kebersihan kantor 21 Orang 21 21 21 21 100
Penyediaan alat tulis kantor 7 Jenis 0 7 7 7 100
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
3 Jenis 0 3 3 3 100
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
3 Jenis 0 3 3 3 100
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2 Jenis 2 2 2 2 100
Penyediaan makanan dan minuman 2 Jenis 0 0 2 2 100
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
350 Laporan 120 228 305 349 99.71
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam daerah
133 Laporan 0 71 106 132 99.25
Penyediaan jasa administrasi
perkantoran
18 Orang 18 18 18 18 100
1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANGGAI
NO. PROGRAM KEGIATANTARGET
2019SATUAN
REALISASI S/D TRIWULANCAPAIAN
AKHIR 2019
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NO. PROGRAM KEGIATANTARGET
2019SATUAN
REALISASI S/D TRIWULANCAPAIAN
AKHIR 2019
Pengadaan perlengkapan rumah
jabatan/dinas
5 Jenis 0 0 5 5 100
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
3 Jenis 0 3 3 3 100
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
32 Unit 0 7 15 23 71.88
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan rumah jabatan/dinas
4 Jenis 3 4 4 4 100
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
4 Jenis 4 4 4 4 100
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
15 Unit 0 0 15 15 100
Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan 1 Jenis 0 0 0 1 100
3 Program fasilitasi pindah /
purna tugas PNS
Pemulangan pegawai yang pensiun 1 Orang 0 1 1 1 100
4 Program peningkatan
kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal 5 Orang 0 2 2 5 100
Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran
1 Dokumen 0 0 0 1 100
Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
5 Dokumen 0 0 0 5 100
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan
Anggaran SKPD
13 Dokumen 0 3 3 13 100
2 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
5 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NO. PROGRAM KEGIATANTARGET
2019SATUAN
REALISASI S/D TRIWULANCAPAIAN
AKHIR 2019
Pembahasan Rancangan Peraturan
Daerah
7 Perda 0 2 3 6 85.71
Hearing/Dialog dan Koordinasi
dengan Pejabat Daerah dan Tokoh
Masyarakat / Tokoh Agama
12 Kali 0 3 3 12 100
Rapat-rapat Alat Kelengkapan
Dewan
5 Kali 0 1 4 5 100
Rapat-rapat Paripurna 12 Kali 0 3 5 12 100
Kegiatan Reses 23 Kecamatan 23 23 23 23 100
Kunjungan Kerja Pimpinan dan
Anggota DPRD Dalam Daerah
23 Kecamatan 23 23 23 23 100
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan
Anggota DPRD
35 Orang 35 35 35 35 100
Sosialisasi Peraturan Perundang-
undangan
3 Perda 0 0 1 0 33.33
Pelantikan Anggota DPRD 35 Orang 0 0 35 0 100
Pelantikan Pimpinan DPRD 3 Orang 0 0 0 3 100
6 Program Peningkatan
Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah
I II III IV
1 2 3 5 6 7 8 9
Penyediaan jasa surat menyurat - 1,500,000 4,500,000 6,000,000 99.80
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
75,702,385 132,303,528 264,371,328 287,167,884 99.71
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
- 11,479,900 45,979,900 45,979,900 97.83
Penyediaan jasa kebersihan kantor 48,000,000 148,874,000 282,048,500 378,048,500 98.19
Penyediaan alat tulis kantor - 13,960,000 21,865,000 21,865,000 65.08
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
- 5,871,375 14,040,375 14,040,375 51.24
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
- 27,201,861 30,281,861 41,724,861 99.74
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
6,000,000 49,500,000 55,500,000 99,000,000 99.00
Penyediaan makanan dan minuman - - 900,000 21,000,000 100.00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
788,639,300 1,493,642,600 1,996,592,000 2,283,285,143 99.95
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam daerah
- 199,135,000 297,383,016 370,063,016 99.89
Penyediaan jasa administrasi
perkantoran
36,000,000 101,000,000 161,600,000 236,900,000 95.37
CAPAIAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANGGAI
NO. PROGRAM KEGIATANANGGARAN (Rp)
TAHUN 2019
REALISASI S/D TRIWULAN (Rp.) CAPAIAN
TAHUN 2019
(%)
4
1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
6,012,000
288,000,000
47,000,000
385,000,000
33,595,500
27,400,000
41,831,861
100,000,000
21,000,000
2,284,492,405
370,469,909
248,400,000
I II III IV
1 2 3 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM KEGIATANANGGARAN (Rp)
TAHUN 2019
REALISASI S/D TRIWULAN (Rp.) CAPAIAN
TAHUN 2019
(%)
4
Pengadaan perlengkapan rumah
jabatan/dinas
- - 99,700,000 221,341,500 99.78
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
- 14,036,500 14,036,500 26,028,000 99.15
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
- 33,567,018 71,203,519 104,980,883 72.45
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan rumah jabatan/dinas
440,000 2,640,000 14,240,000 15,680,000 99.56
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
1,500,000 5,700,000 26,520,000 31,320,000 99.43
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- - 5,000,000 7,500,000 100.00
Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan - - - 194,695,000 99.84
3 Program fasilitasi pindah /
purna tugas PNS
Pemulangan pegawai yang pensiun - 5,250,000 5,250,000 5,250,000 100.00
4 Program peningkatan
kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal - 13,500,000 13,500,000 51,000,000 97.14
Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran
- - - 10,399,850 98.97
Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
- - - 13,199,750 96.64
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan
Anggaran SKPD
- 10,375,425 10,375,425 45,974,425 98.70
2 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
221,837,686
26,250,000
144,900,000
52,500,000
15,750,000
31,500,000
7,500,000
195,000,000
5,250,000
5 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
10,508,400
13,658,400
46,581,150
I II III IV
1 2 3 5 6 7 8 9
NO. PROGRAM KEGIATANANGGARAN (Rp)
TAHUN 2019
REALISASI S/D TRIWULAN (Rp.) CAPAIAN
TAHUN 2019
(%)
4
Pembahasan Rancangan Peraturan
Daerah
- 46,337,000 73,844,000 135,093,750 96.88
Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan
Pejabat Daerah dan Tokoh Masyarakat /
Tokoh Agama
- 11,479,500 39,229,650 81,195,650 90.20
Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan - 1,300,000 63,778,800 76,365,600 96.64
Rapat-rapat Paripurna - 21,515,000 71,549,000 80,119,000 94.26
Kegiatan Reses 1,235,861,333 2,444,599,333 2,444,599,333 2,444,599,333 100.00
Kunjungan Kerja Pimpinan dan
Anggota DPRD Dalam Daerah
48,937,000 720,799,150 1,044,509,150 1,556,849,075 99.96
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan
Anggota DPRD
4,307,540,140 7,304,431,278 8,508,221,958 13,076,134,071 98.78
Sosialisasi Peraturan Perundang-
undangan
- - 49,400,000 49,400,000 26.00
Pelantikan Anggota DPRD - - 11,700,000 72,714,850 98.20
Pelantikan Pimpinan DPRD - - - 72,985,425 97.25
6,548,620,158 12,819,998,468 15,741,719,315 22,177,900,841 93.11
75,050,000
JUMLAH 22,596,275,475
85,000,000
2,444,599,333
1,557,407,920
13,237,242,961
190,000,200
74,050,000
6 Program Peningkatan
Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah
139,447,750
90,020,000
79,020,000