No. Sasaran Strategis Eselon II Indikator Kinerja Target Kinerja Output RKA K/L Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1. Menurunkan angka kelahiran total (TFR) 2,48 2,48
3331.075. Pemaduan dan
sinkronisasi kebijakan
pemerintah dengan
pemerintah daerah dalam
rangka pengendalian
kuantitas penduduk [Base
Line]
17 wilayah
221. Sinkronisasi kebijakan
dan strategi penetapan
perencanaan pengendalian
penduduk
166.000.000 A
INVENTARISASI DAN ANALISIS
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
BERWAWASAN KEPENDUDUKAN
TK. PROV.KAB/KOTA
48.680.000
B
FORUM PENGEMBANGAN
STRATEGI DAN MATERI ADVOKASI
PEMBANGUNAN BERWAWASAN
KEPENDUDUKAN
48.260.000
C
PENGGERAKAN ADVOKASI TIM
PAKAR ADVOKASI
PEMBANGUNAN BERWAWASAN
KEPENDUDUKAN TK. PROV,
KAB/KOTA
24.600.000
E
FORUM PENINGKATAN JEJARING
KEMITRAAN DALAM RANGKA
PEMANDUAN KEBIJAKAN
PENGENDALIAN DENGAN PSK,
KOALISI KEPENDUDUKAN, FABSDU
DAN IPADI DI TK. KAB/KOTA
44.460.000
222. Penetapan profil
(parameter dan proyeksi)
penduduk Tk.
Kabupaten/Kota
395.000.000 A
PEMANFAATAN DATA PROFIL
(PARAMETER & PROYEKSI)
PROGRAM KKBPK SEBAGAI INPUT
PERUMUSAN DAN STRATEGI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH TK. PROVINSI DAN
KAB/KOTA
286.560.000
B
PENINGKATAN KOMPETENSI
DALAM PEMETAAN
PERKEMBANGAN PROGRAM
KKBPK MELALUI DEVINFO
75.430.000
C
BIMBINGAN TEKNIS PEMETAAN
PERKEMBANGAN PROGRAM
KKBPK DENGAN DEVINFO24.750.000
223. Internalisasi Kebijakan
Pengendalian dampak
kependudukan di
Kabupaten/ Kota
526.500.000 A
INVENTARISASI KEBIJAKAN
PENGEMDALIAN DAMPAK
KEPENDUDUKAN DI KAB/KOTA
DAN PROVINSI
75.930.000
B
PENGEMBANGAN MODEL SOLUSI
KEPENDUDUKAN DAMPAK
KEPENDUDUKAN DI KAB/KOTA
108.680.000
C
SOSIALISASI HASIL KAJIAN DAN
DAN MODEL SOLUSI DAMPAK
PENGENDALIAN DAMPAK
KEPENDUDUKAN
108.015.000
D
SOSIALISASI PENYEDIAN
INFORMASI PERINGATAN DINI
DAMPAK KEPENDUDUKAN10.990.000
E
WORKSHOP PERUMUSAN
KEBIJAKAN DAMPAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DI
PROOVINSI
51.840.000
FRAKERNAS KOALISI
KEPENDUDUKAN 7.215.000
G
SOSIALISASI/DISEMINASI
TENTANG LINGKUP
TANGGUNGJAWAB BIDANG
PENGENDALIAN PENDUDUK BAGI
OPD PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KB PROVINSI DAN KAB/KOTA
50.950.000
ISEMINAR HASIL ADK DI TINGKAT
PROVINSI68.960.000
JREPLIKASI MODEL SOLUSI
STRATEGI 43.920.000
RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018UNIT ESELON II PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
Perjanjian Kinerja Tahun 2018 RKA K/L (POK) Tahun 2018
No. Sasaran Strategis Eselon II Indikator Kinerja Target Kinerja Output RKA K/L Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2018 RKA K/L (POK) Tahun 2018
224. Implementasi
pendidikan kependudukan
di Tk. Provinsi dan
Kabupaten/Kota (formal,
non formal, informal)
640.050.000 A
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN
KEPENDUDUKAN MELALUI KULIAH
KERJA NYATA (KKN)
114.964.000
2. Meningkatkan prevalensi kontrasepsi
(CPR) modern65,67 65,67 B
PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN
POJOK KEPENDUDUKAN TINGKAT
PERGURUAN TINGGI
59.800.000
C
WORKSHOP PENDIDIKAN
KEPENDIDIKAN DENGAN
KABUPATEN/KOTA DAN MITRA
KERJA PROVINSI
45.592.000
E
DUKUNGAN OPERASIONAL
BIDANG PENGENDALIAN
KEPENDUDUKAN
66.000.000
F
PENGADAAN DAN DISTRIBUSI
MATERI PENDIDIKAN DAN
KEPENDUDUKAN
30.600.000
GKULIAH UMUM PEMBANGUNAN
PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN 136.500.000
H
SOSIALISASI PENDIDIKAN
KEPENDUDUKAN JALUR FORMAL,
INFORMAL, DAN NON FORMAL
41.680.000
I
FASILITASI DAN PENDAMPINGAN
KKN TEMATIK KEPENDUDUKAN
DAN MATA KULIAH WAJIB UMUM
(MKWU)
18.900.000
J
PENGUATAN PENDIDIKAN
KEPENDUDUKAN MELALUI
ANUGERAH KENCANA (LOMBA
KARYA TULIS DAN LOMBA PIDATO
KEPENDUDUKAN)
54.100.000
K
ORIENTASI PENDIDIKAN
KEPENDUDUKAN BAGI KADER DI
KAMPUNG KB (PERTEMUAN DI
PROVINSI)
7.422.000
L
SOSIALISASIMATERI PENDIDIKAN
KEPENDUDUKAN MELALUI
GERAKAN LITERASI SEKOLAH
45.292.000
3. N
PENGUATAN PENDIDIKAN
KEPENDUDUKAN MELALUI
ANUGERAH KENCANA (LOMBA
KARYA TULIS DAN LOMBA PIDATO
KEPENDUDUKAN) TINGKAT
NASIONAL
19.200.000
Menurunkan kebutuhan ber-KB yang
tidak terpenuhi (unmet need)7,22 7,22
225. Peningkatan
kemitraan dalam
perencanaan pengendalian
penduduk
1.117.000.000 A
FASILITASI DAN KOORDINASI
MITRA KERJA DALAM
PERTEMUAN TINGKAT NASIONAL
64.350.000
B
MONITORING DAN EVALUASI
PROFIL DAN PARAMETER
PERENCANAAN PENGENDALIAN
PENDUDUK
64.350.000
E
WORKSHOP PENDIDIKAN
KEPENDUDUKAN BAGI GURU
SEKOLAH
74.110.000
F
KONSULTASI PROGRAM
PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN
BAGI KEPALA PERWAKILAN
14.190.000
I
SOSIALISASI PROGRAM
PENGENDALIAN PENDUDUK
BERSAMA MITRA KERJA
900.000.000
226. Bimbingan Teknis,
Monitoring dan Evaluasi
Pengendalian Penduduk
374.000.000 A
PENDAMPINGAN PENDIDIKAN
MEPENDUDUKAN MELALUI
SEKOLAH SIAGA KEPENDUDUKAN
(SSK)
37.600.000
No. Sasaran Strategis Eselon II Indikator Kinerja Target Kinerja Output RKA K/L Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2018 RKA K/L (POK) Tahun 2018
B
PERTEMUAN PENGENDALIAN
KEPENDUDUKAN TINGKAT
NASIONAL
44.196.000
C
TEMU KERJA PENGELOLA BIDANG
PENGENDALIAN PENDUDUK DI
TINGKAT PUSAT
37.504.000
D
PENDAMPINGAN PELAKSANAAN
PERINGATAN DINI DAMPAK
KEPENDUDUKAN (TERHADAP OPD
KB PROVINSI DAN KAB/KOTA)
46.800.000
4.
Meningkatnya peserta KB aktif yang
menggunakan Metode Kontrasepsi
Jangka Panjang (MKJP)
20,00 20,00 E
KONSULTASI BIDANG
PENGENDALIAN PENDUDUK TK.
NASIONAL
38.250.000
F
MONITORING DAN EVALUASI
BIDANG PENGENDALIAN
KEPENDUDUKAN
46.800.000
G
PENDAMPINGAN PENDIDIKAN
KEPENDUDUKAN MELALUI
PRAMUKA/SAKA KENCANA
17.550.000
I
PEMBINAAN DAN MONITORING
PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN
(SSK)
35.100.000
J
EVALUASI PENGEMBANGAN
PEMANFAATAN PARAMETER,
PROFIL DAN PROYEKSI
KEPENDUDUKAN DALAM
PEMETAAN INDIKATOR KINERJA
DAERAH MELALUI PENDEKATAN
SPASIAL/GEOGRAFIS
70.200.000
3331.076. Kesertaan ber-
KB melalui peningkatan
akses dan kualitas
pelayanan KBKR yang
sesuai dengan standar
pelayanan [Base Line]
1026989231. Pelayanan pencabutan
imlpan5.800.100.000 A
PENGGERAKAN PELAYANAN
PENCABUTAN IMPLANT5.774.100.000
Pelayanan Pencabutan
Implant 3.693.400.000B
AYOMAN
KOMPLIKASI/KEGAGALAN26.000.000
232. Peningkatan kualitas
penggerakan pelayanan
KBKR di di Daerah
Tertinggal, Perbatasan dan
Kepulauan terluar (DTPK),
wilayah miskin perkotaan
dan sasaran khusus
968.500.000 A
PELAYANAN KB BERGERAK
(MOBILE) DI DAERAH
TERTINGGAL, PERBATASAN DAN
KEPULAUAN TERLUAR DENGAN
MITRA KERJA TERKAIT
44.850.000
B
PELAYANAN KB BERGERAK
(MOBILE) DI WILAYAH MISKIN
PERKOTAAN DENGAN MITRA
KERJA TERKAIT
37.300.000
CFASILITASI KEGIATAN BIDANG KB
DAN KR BERSAMA KODIM127.900.000
DFASILITASI KEGIATAN BIDANG KB
DAN KR BERSAMA POLDA10.600.000
E
PENYUSUNAN PETA KERJA DAN
STRATEGI PELAYANAN KB DAN KR
DI DPTK DIWILAYAH MISKIN DAN
PERKOTAAN SERTA SASARAN
KHUSUS (KB PRIA)
96.240.000
F
PENINGKATAN KUALITAS
PENGGERAKAN PELAYANAN KB
PRIA / MKJP
34.800.000
G
FORUM KOORDINASI
PENINGKATAN KEMITRAAN
DALAM PENGGARAPAN KB DAN
KR DI DPTK, MISKIN PERKOTAAN
DAN SASARAN KHUSUS (KB PRIA)
TINGKAT PROVINSI DAN
KAB/KOTA
96.800.000
No. Sasaran Strategis Eselon II Indikator Kinerja Target Kinerja Output RKA K/L Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2018 RKA K/L (POK) Tahun 2018
H
ANALISIS DAN EVALUASI HASIL
PENGGARAPAN KB DI WILAYAH
DAN SASARAN KHUSUS (DPTK,
MISKIN PERKOTAAN DAN KB PRIA)
87.750.000
ILOMBA MOTIVATOR KB PRIA
UNTUK ANUGERAH KENCANA50.890.000
J
PEMBERDAYAAN TIM PELAYANAN
KB BERGERAK DALAM SJSN
KESEHATAN DI 3 REGIONAL
49.581.000
K
PELAYANAN KB DAN KR DI
KAMPUNG KB PADA DPTK DAN
MISKIN PERKOTAAN
264.209.000
L
PERTEMUAN SUBBID BINA
KESERTAAN KB JALUR WILAYAH
DAN SASARAN KHUSUS TK.
NASIONAL
7.580.000
M
KONSULTASI KASUBBID BINA
KESERTAAN KB JALUR WILAYAH
DAN SASARAN KHUSUS TK,
NASIONAL
21.000.000
NVISITING SPESIALIST JALUR
WILAYAH DAN SASARAN KHSUS39.000.000
5.
Menurunnya Angka Keberlangsungan
Pemakaian (Tingkat Putus Pakai
Kontrasepsi)
25,30 25,30
233. Faskes KB (pemerintah
dan swasta) yang
memberikan pelayanan KB
sesuai dengan SOP dan
kesehatan reproduksi
1.113.000.000 A
ORIENTASI STANDARISASI
PENINGKATAN KOMPETENSI
PELAYANA KB BAGI IBI CABANG
KAB/KOTA DAN P2KP TK.PROVINSI
60.585.000
B
IDENTIFIKASI DAN PEMETAAN
FASKES SWASTA DALAM
MENDUKUNG PELAYANAN KB
BERKUALITAS
46.350.000
C
PENINGKATAN PERAN BIDAN
PRAKTEK MANDIRI DAN KB
PERUSAHAAN DALAM PELAYANAN
KB ERA JKN MELALUI PEMILIHAN
BPM DAN KB PERUSAHAAN
TERBAIK
101.500.000
D
TEMU KERJA PENGUATAN
PELAYANAN KB JALUR SWASTA DI
KLINIK PRATAMA DAN DPS
MELALUI PKFI DAN ASKLIN
13.990.000
F
SOSIALISASI KEBIJAKAN
KETERSEDIAAN DAN
PEMANFAATAN KONTRASEPSI DI
FASKES JALUR PEMERINTAH
123.000.000
GPERTEMUAN KOORDINASI
PENGUATAN TIM JAGA MUTU61.150.000
H
SOSIALISASI SISTEM RUJUKAN
PELAYANAN KB DI FASKES
PEMERINTAH
130.800.000
ISOSIALISASI PELAYANAN KB DI RS
DI KAB/KOTA MELALUI INACBG'S137.630.000
J
SOSIALISASI FORUM
PENINGKATAN PELAYANAN KB
MKJP DI FASKES PEMERINTAH
DAN SWASTA
130.800.000
K PENGGERAKAN TIM JAGA MUTU 42.500.000
L
SOSIALISASI PEDOMAN
STANDARISASI PELAYANAN KB
NASIONAL
56.450.000
6 Jumlah peserta KB Aktif tambahan 41.031 41.031 MSOSIALISASI SISTEM INFORMASI
KETERSEDIAAN ALKON (INA CEWS)20.565.000
N
IDENTIFIKASI / PEMETAAN
KEBUTUHAN ALKON DAN SARANA
PENUNJANG PELAYAN KB
44.800.000
No. Sasaran Strategis Eselon II Indikator Kinerja Target Kinerja Output RKA K/L Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2018 RKA K/L (POK) Tahun 2018
O
PENGUATAN SURVAILENS PASCA
PELAYANAN BAGI PETUGAS
LAPANGAN (PKB/PLKB)
194.039.000
P
VISITASI SPESIALIS BINA
KESERTAAN KB JALUR
PEMERINTAH DAN SWASTA
46.800.000
Q
KONSULTASI SUBBID BINA
KESERTAAN KB JALPEMSWA
TK.NASIONAL
21.000.000
R
PERTEMUAN SUBBID BINA
KESERTAAN KB JALUR
PEMERINTAH DAN SWASTA
7.580.000
S
DUKUNGAN PENINGKATAN
PENCAPAIAN PELAYANAN KB
MKJP DI FASKES
19.500.000
234. Peningkatan promosi
Kesehatan dan hak-hak
Reproduksi di Provinsi dan
Kab/Kota
1.602.750.000 APENCETAKAN DAN DISTRIBUSI
KEBIJAKAN KESPRO 123.120.000
B
PENCETAKAN DAN DISTRIBUSI
MATERI PROMOSI DAN
KONSELING KB PP DAN PK
192.800.000
CDETEKSI DINI KAR TERINTEGRASI
PELAYANAN KB MKJP203.800.000
E
TEMU KERJA TINGKAT PROVINSI
DALAM RANGKA TINDAK LANJUT
PROMOSI DAN KONSELING
KESEHATAN REPRODUKSI
BERSAMA MITRA KERJA
60.650.000
F
WORKSHOP KESEHATAN
REPRODUKSI BAGI PENGELOLA
PROGRAM KB/KR
57.500.000
G
SEMINAR KESEHATAN
REPRODUKSI MELALUI
PENDEKATAN SIKLUS HIDUP
MANUSIA
90.040.000
HSOSIALISASI PROMOSI DAN
KONSELING KESPRO BAGI POKTAN244.300.000
I
TEMU KERJA DALAM
PEMANTAPAN PROMOSI DAN
KONSELING KESEHATAN DAN
REPRODUKSI DI KAMPUNG KB
90.040.000
J
PROMOSI KONSELING KESEHATAN
REPRODUKSI YANG TERINTEGRASI
DENGAN PERSI AWARD
54.000.000
K
SEMINAR TINGKAT PROVINSI
DALAM RANGKA HARI AIDS
SEDUNIA
1.890.900
L
SEMINAR KESEHATAN
REPRODUKSI ANAK DALAM
RANGKA HARI ANAK NASIONAL DI
TINGKAT PROVINSI
1.890.900
M
FORUM PENINGKATAN PERAN
TOGA DAN TOMA DALAM
PROMOSI DAN KONSELING
KESEHATAN REPRODUKSI
90.540.000
N
FASILITASI MONITORING DAN
EVALUASI KEGIATAN KESEHATAN
REPRODUKSI KAB/KOTA
93.350.000
OKOORDINASI SUBBID KESEHATAN
REPRODUKSI TK. NASIONAL 93.350.000
PKONSULTASI SUBBID KESEHATAN
REPRODUKSI TK. NASIONAL 21.000.000
QPERTEMUAN SUBBID KESEHATAN
REPRODUKSI TK. NASIONAL 7.580.000
No. Sasaran Strategis Eselon II Indikator Kinerja Target Kinerja Output RKA K/L Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2018 RKA K/L (POK) Tahun 2018
Angka Kelahiran pada remaja (ASFR 15 -
19 tahun) 57,80 57,80
235. Pembinaan,
monitoring, evaluasi dan
fasilitasi KBKR di Kabupaten
dan Kota
1.802.050.000 A
EVALUASI DAN PENDAYAGUNAAN
PASCA PELATIHAN PRE SERVICE
TRAINING
87.150.000
B
PERTEMUAN PENGUATAN
KEMITRAAN DALAM
PENINGKATAN PELAYANAN KB TK.
NASIONAL
197.970.000
C
PROMOSI PELAYANAN KB DAN KR
BERKUALITAS DALAM ERA JKN
BERSAMA MITRA KERJA
900.000.000
DFASILITASI PELAYANAN KB
KEGIATAN MOMENTUM45.600.000
E
FASILITASI MONITORING DAN
EVALUASI PROGRAM KESETARAAN
KB JALPEMSWA
42.100.000
F
FASILITASI MONITORING DAN
EVALUASI PROGRAM KESERTAAN
KB JALUR WILAYAH DAN SASARAN
KHUSUS
42.100.000
G
KOORDINASI PENGGERAKAN
KESERTAAN BER KB DI FASKES
MELALUI PETUGAS LAPANGAN
98.400.000
H
PENINGKATAN KOMPETENSI
PENGELOLA KESEHATAN
REPRODUKSI MELALUI BERBAGAI
(TEMU ILMIAH, SEMINAR
NASIONAL, KURSUS, WORKSHOP)
12.580.000
I
EVALUASI PROMOSI DAN
KONSELING KESPRO DI FASKES
DAN POKTAN
37.850.000
J
PEMBINAAN DAN PENINGKATAN
KAPASITAS KELOMPOK DAN
MOTIVATOR KB PRIA
24.640.000
K
MONITORING DAN PEMBINAAN
TERPADU BIDANG KB-KR TK.
KAB/KOTA
49.950.000
LKONSULTASI DAN KONSOLIDASI
PROGRAM KB KR TK. NASIONAL101.900.000
MTEMU KERJA TEKNIS BIDANG KB
KR TK NASIONAL28.200.000
NRAPAT KOORDINASI BIDANG
KB/KR TINGKAT NASIONAL6.650.000
ORAPAT KOORDINASI BIDANG
KB/KR TINGKAT NASIONAL7.580.000
PDUKUNGAN KENDARAAN
OPERASIONAL BIDANG KB/KR66.000.000
QKONSULTASI KEPALA BIDANG
KB/KR TINGKAT NASIONAL10.500.000
RPERTEMUAN KEPALA BIDANG
TINGKAT NASIONAL8.580.000
Persentase kehamilan yang tidak
diinginkan dari PUS (15 - 19 tahun) 6,90 6,90 S
KONSULTASI PROGRAM KKBPK
BAGI KEPALA PERWAKILAN10.900.000
T
MONITORING DAN EVALUASI
PROGRAM KKBPK OLEH
PENGAWASAN
23.400.000
3331079. Peningkatan
Penggerakan KB MKJP
[base line]
78.962 Peserta KB
230. Penggerakan dan
Pemantapan Kesertaan KB
MKJP
12.918.000.000 A
PENGGERAKAN DAN
PEMANTAPAN KESERTAAN BER KB
MKJP
12.918.000.000
3331.080. Pemenuhan
Ketersediaan Alokon di
Faskes [base Line]
786 Faskes236. Jaminan Ketersediaan
Alokon di Faskes [Base Line]32.277.718.000 A
PEMENUHAN ALOKON
(PENGADAAN) - TERMASUK BMHP32.195.315.000
BADMINISTRASI PENGADAAN
ALOKON 82.403.000
No. Sasaran Strategis Eselon II Indikator Kinerja Target Kinerja Output RKA K/L Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2018 RKA K/L (POK) Tahun 2018
3331.007. Pembinaan
Pembangunan keluarga di
seluruh tingkatan wilayah
[Base Line]
17 Wilayah
240. Sosialisasi dan
diseminasi kebijakan
Keluarga Sejahtera dan
Pemberdayaan Keluarga
diseluruh tingkatan wilayah
1.380.000.000 EDUKUNGAN OPERASIONAL
PENGELOLAAN PROGRAM KS/PK66.000.000
G
RAPAT KOORDINASI NASIONAL
(RAKORNAS) BAGI KEPALA BIDANG
KS/PK
4.721.000
HKONSULTASI SUBBID PEK
TK.NASIONAL31.500.000
IPERTEMUAN SUBBID PEK TK.
NASIONAL17.480.000
JKONSULTASI SUBBID BKR TK.
NASIONAL34.500.000
Median usia kawin pertama wanita 20,60 20,60 K
KONSULTASI SUBBID BKB-A &
LANSIA TK. NASIONAL47.250.000
O
SOSIALISASI PEMBANGUNAN
KELUARGA BERSAMA MITRA
KERJA
900.000.000
Q PENILAIAN LOMBA-LOMBA KS/PK 218.749.000
RPELAKSANAAN LOMBA-LOMBA
BID KS/PK TK. NASIONAL59.800.000
241. Fasilitasi Penguatan
dan pembinaan BKB
Holistic Integrative
531.500.000 A
PENGADAAN DAN DISTRIBUSI
MATERI DAN MEDIA PROMOSI
BKB DAN ANAK SERA 1000 HARI
PERTAMA KEHIDUPAN
13.600.000
C
SOSIALISASI BKB DAN 1000 HARI
PERTAMA KEHIDUPAN TK. PROV
BAGI MITRA KERJA KAB/KOTA
77.780.000
DPEMBINAAN DANA OPERASIONAL
KELOMPOK BKB HI355.000.000
E
TEMU REGIONAL PELAKSANA
PROGRAM PEMBANGUNAN
KELUARGA
14.010.000
IPERTEMUAN SUBBID BKB
TK.NASIONAL9.340.000
KTEMU TEHKNIS NASIONAL BINA
TK. NASIONAL8.440.000
LPENTALOKA NASIONAL PROGRAM
BKB HI18.680.000
M BATIK KELOMPOK BKB 34.650.000
Meningkatkan pengetahuan tentang
kependudukan (isu kependudukan), KB
(pengetahuan tentang metode alat
kontrasepsi) dan pembangunan
keluarga:
242. Pembinaan PIK R/M di
Provinsi dan
Kabupaten/Kota
819.000.000 A DUKUNGAN PEMBINAAN PIK R 88.752.000
B
PENYELENGGARAAN HARI
REMAJA INTERNASIONAL TK.
PROV
44.600.000
a. Persentase pengetahuan keluarga
tentang isu kependudukan 44,80 44,80 CJAMBORE DAN AJANG
KREATIFITAS PIK TINGKAT PROV.98.398.000
b. Persentase pengetahuan PUS tentang
metode alat kontrasepsi (semua
alat/cara KB modern)
35,00 35,00 EAKSI SIMPATIK GENRE BERBASIS
KOMUNITAS29.500.000
FTEMU KERJA FORUM GENRE
PROVINSI12.615.000
G GENRE GOES TO SCHOOL 72.870.000H GENRE GOES TO CAMPUS 42.580.000
IGENRE GOES TO PONDOK
PESANTREN42.780.000
JPEMILIHAN DUTA GENRE TINGKAT
PROVINSI166.625.000
LAJANG KREATIFITAS REMAJA
TINGKAT NASIONAL57.600.000
MPERSAMI SATUAN KARYA
KENCANA78.950.000
No. Sasaran Strategis Eselon II Indikator Kinerja Target Kinerja Output RKA K/L Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2018 RKA K/L (POK) Tahun 2018
NTEMU PIK R/M TINGKAT
NASIONAL14.250.000
ODUKUNGAN PROMOSI DAN
PEMBINAAN PROGRAM GENRE 69.500.000
243. Pembinaan kelompok
BKR294.000.000 A
DUKUNGAN OPERASIONAL
KELOMPOK BKR49.000.000
B KARANG PAMITRAN NASIONAL 17.706.000
CPENGEMBANGAN MATERI DAN
MEDIA BAGI KELOMPOK BKR43.020.000
DPEMUTAKHIRAN DATA BKR DI
KAB/KOTA82.350.000
EPERTEMUAN SUBBID BKR TINGKAT
NASIONAL 18.080.000
F
ORIENTASI KETAHANAN
KELUARGA REMAJA UNTUK
KELOMPOK BKR KAB/KOTA
48.364.000
GPERSAMI SAKA KENCANA KE
PROVINSI JAMBI24.400.000
H
TEMU TEKHNIS PENGELOLA
GENRE DAN REVIEW PROGRAM
PEMBANGUNAN KELUARGA
11.080.000
244. Pengembangan dan
pembinaan kelompok BKL343.550.000 A PENYEDIAAN MATERI BKL 6.020.000
B
PERBANYAKAN MATERI
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
PPKS
2.210.000
CDUKUNGAN PEMBINAAN
KELOMPOK BKL39.000.000
E
DUKUNGAN PENGEMBANGAN
PPKS PADA JARINGAN
PERGURUAN TINGGI
40.180.000
F
ORIENTASI GERAKAN NASIONAL
1000 CAREGIVER KELUARGA
LANSIA
7.122.000
HDUKUNGAN HARI LANSIA
NASIONAL19.000.000
K
PENINGKATAN PENGETAHUAN
DAN KINERJA PENGELOLA
KELOMPOK BKL
111.908.000
LMONITORING DAN EVALUASI
KELOMPOK BKL 90.090.000
M
FASILITASI TEMU KADER
NASIONAL BAGI PENGELOLA BKL
DAN PPKS
28.020.000
245. Pembinaan Kelompok
UPPKS dan pembinaan PEK539.500.000 A PEMBINAAN KELOMPOK UPPKS 56.800.000
B
PEMBINAAN KELOMPOK USAHA
EKONOMI KELUARGA OLEH MITRA
PROFESIONAL
83.960.000
C
PENGEMBANGAN JEJARING
KEMITRAAN USAHA KELOMPOK
UPPKS MELALUI HARI TK.
NASIONAL
186.300.000
EJAMBORE AKU AJANG
KREATIFITAS KELOMPOK UPPKS 77.800.000
H
FASILITASI KEMITRAAN DALAM
PENGEMBANGAN PRODUK UPPKS
MELAUI GELAR DAGANG TK.
PROVINSI
57.440.000
I
FGD PENGEMBANGAN PUSAT
PERCONTOHAN USAHA KELUARGA
MELALUI CSR
11.800.000
AAPELAKSANAAN HARGANAS TK.
PROV65.400.000
246. Pembinaan
monitoring, evaluasi, dan
fasilitasi, kegiatan Bidang
KSPK di Kabupaten/kota
390.451.000 APELAKSANAAN MONITORING DAN
EVALUASI PROGRAM BKB83.451.000
BTEMU KERJA BIDANG KS/PK
TINGKAT NASIONAL1.756.000
GKONSULTASI BIDANG KS/PK
TINGKAT NASIONAL17.000.000
No. Sasaran Strategis Eselon II Indikator Kinerja Target Kinerja Output RKA K/L Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2018 RKA K/L (POK) Tahun 2018
J MONEV PROGRAM GENRE 81.900.000
KMONITORING, EVALUASI DAN
PEMBINAAN KEGIATAN UPPKS82.350.000
AAPELAKSANAAN HARGANAS TK.
KAB/KOTA60.551.000
BB RAKERNAS AKU TK. NASIONAL 47.390.000
247. Promosi dan KIE 1000
Hari Pertama Kehidupan 872.000.000 A
SOSIALISASI BKB DAN 1000 HARI
PERTAMA KEHIDUPAN BAGI
KADER/PLKB
306.425.000
B
PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN PROGRAM
POKTAN DI KAMPUNG KB
76.950.000
C
PENGADAAN MEDIA PENYIAPAN
GENERASI EMAS SESUAI DENGAN
KEARIFAN LOKAL
48.800.000
D
WORKSHOP PENYAIAPAN
GENERASI EMAS BAGI KABUPATEN
DAN KOTA
226.525.000
EPENDAMPINGAN WORKSHOP
PENYIAPAN GENERASI EMAS76.950.000
FPENINGKATAN KAPASITAS
PENGELOLA KELOMPOK BKB90.450.000
G PENGADAAN KARTU KKA 45.900.000
248. Promosi dan
Peningkatan Akses Keluarga
Lansia
231.500.000 APENGADAAN MATERI DAN MEDIA
BKL10.000.000
BSOSIALIASI KELANJUTAN USIAAN
BAGI PLKB/KADER166.150.000
C
PENDAMPINGAN SOSIALISASI
PERAWATAN JANGKA PANJANG
BERBASIS KELUARGA DI
KALOMPOK BKL
55.350.000
3331.078. Penggerakkan
stakeholder, mitra kerja,
serta perubahan sikap dan
perilaku masyarakat,
berdasarkan data dan
informasi yang berbasis IT
dalam Program KKBPK
[Base Line]
17 Wilayah 10.662.408.000
250. Pembinaan dan
sosialisasi kebijakan,
strategi dan materi
advokasi dan KIE
pembangunan KKB
545.000.000 A
LOKAKARYA PEMBENTUKAN
KELOMPOK KERJA ADVOKASI
KKBPK PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA
68.065.000
B
PENDAMPINGAN PELAKSANAAN
ADVOKASI PROGRAM KKBPK DI
KABUPATEN/KOTA
91.350.000
CFASILITASI ADVOKASI PROGRAM
KKBPK KEPADA MITRA KERJA73.585.000
DLANGGANAN SEWA
JARINGAN/BANDWIDTH73.585.000
251. Penayangan informasi
KKBPK melalui berbagai
media cetak dan elektronik,
media luar ruang dan seni
dan budaya/tradisional
1.575.000.000 AADVOKASI PROGRAM KKBPK
MELALUI TALKSHOW132.000.000
BADVOKASI PROGRAM KKBPK
MELALUI ADVETORIAL63.200.000
CADVOKASI PROGRAM KKBPK
MELALUI RUNNING TEXT20.800.000
D
ADVOKASI PROGRAM KKBPK
MELALUI INFO GRAFIS DAN VIDEO
GRAFIS
85.610.000
EADVOKASI PROGRAM KKBPK
MELALUI ARTIKEL37.200.000
F
ADVOKASI, PROMOSI DAN KIE
PROGRAM KKBPK MELALUI
LEMBAR CETAKAN
91.200.000
GPROMOSI DAN KIE PROGRAM
KKBPK MELALUI PSA105.000.000
HPROMOSI DAN KIE MELALUI
TALKSHOW264.000.000
No. Sasaran Strategis Eselon II Indikator Kinerja Target Kinerja Output RKA K/L Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2018 RKA K/L (POK) Tahun 2018
IPROMOSI DAN KIE MELALUI
JINGGLE50.000.000
JPROMOSI DAN KIE BERBASIS
ONLINE50.000.000
K
PROMOSI DAN KIE PROGRAM
KKBPK MELALUI MEDIA LUAR
RUANG
56.500.000
M
SOSIALISASI PELAKSANAAN HARI
KELUARGA MELAUI BERBAGAI
MEDIA
23.500.000
NEXHIBITION/PAMERAN PROGRAM
KKBPK52.250.000
OPROMOSI DAN KIE PROGRAM
KKBPK MELALUI PUBLIC FIGURE35.250.000
P
PENYEDIAAN MATERI KIE
ADVOKASI DAN KIE PROGRAM
KKBPK
384.170.000
Q
PEMBINAAN DAN MONITORING
ADVOKASI DAN KIE PROGRAM
KKBPK KE KAB/KOTA
81.000.000
R
KONSULTASI SUBBID ADVOKASI
DAN KIE PROGRAM KKBPK KE
KAB/KOTA
16.600.000
STEMU KERJA BIDANG ADPIN TK.
NASIONAL24.720.000
252. Pelaksanaan Advokasi
dan KIE program KKBPK
melalui mupen
491.000.000 A
FASILITASI PENINGKATAN GERAK
MUPEN KAB/KOTA KE
KECAMATAN DAN
DESA/KELURAHAN
139.500.000
BPENDAYAGUNAAN MOBIL UNIT
PENERANGAN (MUPEN) KB73.350.000
C
PENINGKATAN PENGGERAKAN
MUPEN SEBAGAI SARANA KIE
PENINGKATAN KESERTAAN DAN
PEMBINAAN BER-KB DI TINGKAT
NASIONAL
88.400.000
DPENDAYAGUNAAN MEDIA
PRODUCTION CENTER (MPC)43.200.000
FDUKUNGAN OPERASIONAL
KENDARAAN BIDANG ADPIN66.000.000
G
PELAKSANAAN PENGAWASAN
PROGRAM KKBPK DI
KABUPATEN/KOTA
18.090.000
H
KIE PROGRAM KKBPK DALAM
RANGKA HARGANAS TK.
NASIONAL
31.920.000
I KIE WAWAN MUKA 3.000.000
JHARGANAS BAGI MITRA KERJA TK.
NASIONAL27.540.000
254. Pembinaan
mekanisme operasional
dalam penguatan
pelayanan dasar
masyarakat
2.290.500.000 APERTEMUAN KKBPK TINGKAT
KECAMATAN (RAKOR KEC)207.900.000
BPERTEMUAN KKBP GTINGKAT
DESA/KELURAHAN (RAKOR DESA)1.941.600.000
C
PEMBINAAN KKBPK BAGI
MASYARAKAT OLEH PPKBD/KADER
TK. DESA
141.000.000
255. Monitoring dan
evaluasi penggErakan
mekanisme operasional
dan implementasi kegiatan
bidang ADPIN di lini
lapangan
51.300.000 A
MONITORING DAN EVALUASI
MEKANISME OPERASIONAL LINI
LAPANGAN OLEH PKB/PLKB
89.550.000
BPertemuan KKBP Tingkat
Desa/Kelurahan1.359.000.000
255. Monitoring dan
Evaluasi penggerakan
mekanisme operasional
dan implementasi kegiatan
Bidang ADPIN di Lini
Lapangan
263.000.000 A
BIMBINGAN TEKNIS
PELAKSANAAN PENGERAKAN
MEKANISME OPERASIONAL LINI
LAPANGAN OLEH PROVINSI
80.300.000
No. Sasaran Strategis Eselon II Indikator Kinerja Target Kinerja Output RKA K/L Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2018 RKA K/L (POK) Tahun 2018
BKEGIATAN PEMBINAAN KINERJA
PENYULUH KKBPK50.150.000
D JAMBORE IPeKB 124.430.000
E
DUKUNGAN OPERASIONAL
PENDAMPING PROGRAM KKBPK
OLEH MITRA KERJA
122.400.000
I
FASILITASI PENGIRIMAN PKB/PLKB
DAN IMP KE LOKAKARYA
GERAKAN INSTITUSI BANGKIT
(GESIT) TK. NASIONAL
126.470.000
256. Peningkatan kesertaan
stakeholder dan mitra kerja
dalam implementasi
program KKBPK
1.628.000.000 A
PENGINTEGRASIAN KEMITRAAN
DENGAN PEMANGKU
KEPENTINGAN DI DAERAH DALAM
RANGKA MENDUKUNG KAMPUNG
KB DI PROVINSI
70.675.000
BJAMBORE (ORIENTASI) BAGI
PPKBD/SUB PPKBD102.000.000
C
SOSIALISASI DAN
PENGEMBANGAN PROGRAM LINI
LAPANGAN DI KAMPUNG KB
BERSAMA MITRA KERJA
900.000.000
D
FASILITASI PEMBERIAN
PENGHARGAAN BIDANG KKBPK
DAN PENDAMPINGAN BAGI
MITRA KERJA DALAM RANGKA
HARGANAS
76.060.000
E
PENILAIAN ANUGERAH KENCANA
BIDANG KKBPK BAGI MITRA KERJA
DI TINGKAT NASIONAL
21.150.000
FPENCANANGAN BHAKTI SOSIAL
TNI31.300.000
G
PENILAIAN PKB/PLKB DAN IMP
TELADAN TK. PROVINSI, SERTA
PASANGAN KB LESTARI KE
KAB/KOTA
26.150.000
JMONITORING, EVALUASI DAN
PELAPORAN KAMPUNG KB89.550.000
K
PERTEMUAN JUANG KENCANA
UNTUK PENINGKATAN PROGRAM
KKBPK
18.000.000
LPERTEMUAN JUANG KENCANA TK.
NASIONAL18.556.000
MPERTEMUAN BIDANG ADPIN TK.
NASIONAL15.556.000
NKONSULTASI SUBBID HUBALILA TK.
NASIONAL17.400.000
OBAKTI SOSIAL KB-KES PKK TINGKAT
PROV. SUMSEL25.980.000
PBHAKTI IBI SRIWIJAYA TINGKAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN33.180.000
Q
RAKORNIS KEMITRAAN TINGKAT
NASIONAL (TNI, PKK, IBI, NU, DAN
AISYAH)
18.950.000
R MUNAS IPeKB 7.180.000
SKONSULTASI KABID ADPIN TK.
NASIONAL16.650.000
T
ROADSHOW IPeKB DALAM
RANGKA MENDUKUNG PROGRAM
KKBPK114.183.000
UTEMU KERJA BIDANG ADPIN TK.
NASIONAL25.876.000
3331.083. Peningkatan
Penggerakan dan
Pembinaan Program KKBPK
oleh PKB/PLKB dan
PPKBD/Sub PPKBD [base
line]
5 Gerak/tahun 9.708.000.000
259. Dukungan
Penggerakan Pembinaan
KKBPK bagi Mitra Kerja di
setiap tingkatan wilayah
9.708.000.000 A
PERTEMUAN LENGKAP IMP TK
DESA/KELURAHAN (PERTEMUAN
PPKBD/SUB PPKBD TK. DESA
3.236.000.000
BDUKUNGAN OPERASIONAL
PROGRAM KKBPK BAGI PKB/PLKB3.236.000.000
CDUKUNGAN OPERASIONAL
PROGRAM KKBPK BAGI IMP3.236.000.000
No. Sasaran Strategis Eselon II Indikator Kinerja Target Kinerja Output RKA K/L Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2018 RKA K/L (POK) Tahun 2018
3331.084. Peningkatan
Pembinaan Program KKBPK
bagi POKJA Kampung KB
217 Desa 2.170.000.000259. Pembinaan Kampung
KB2.170.000.000 A
FASILITASI PENCANANGAN DAN
PEMBINAAN KAMPUNG KB DI
DESA SANGAT TERTINGGAL
2.151.338.000
B
PENGEMBANGAN CENTER OF
EXCELLENT PENGELOLAAN
KAMPUNG KB
18.662.000
257. Peningkatan
pengelolaan data dan
informasi program KKBPK di
provinsi
2.890.063.000 APENGELOLAAN UJI COBA SIGA
BAGI PETUGAS R/R (2 KAB/KOTA)84.800.000
B
PENGADAAN SARANA DAN
PRASARANA PENCATATAN DAN
PELAPORAN BARU
485.271.000
C REVIEW PROGRAM KKBPK 2.080.000
D
LAPORAN UMPAN BALIK DAN
HASIL ANALISIS DAN EVALUASI
TAHUNAN
57.200.000
E
LAPORAN UMPAN BALIK DAN
HASIL ANALISIS DAN EVALUASI
BULANAN
38.610.000
F
DUKUNGAN OPERASIONAL
PENCATATAN DAN PELAPORAN
PENDATAAN KELUARGA
535.687.000
GMONITORING DAN EVALUASI SIGA
PADA 2 KAB/KOTA UJICOBA130.800.000
HANALISIS DAN EVALUASI STATISTIK
PROGRAM KKBPK9.132.000
I
FASILITASI EXPOSE DATA DAN
INFORMASI DENGAN PROGRAM
KKBPK DALAM MOMENTUM
2.500.000
J ORIENTASI BAGI PETUGAS RR 133.000.000
KKOORDINASI SISTEM INFORMASI
KELUARGA DENGAN MITRA KERJA68.000.000
LDUKUNGAN OPERASIONAL
PENGELOLA WEBSITE31.500.000
M
PENGADAAN SARANA DAN
PRASARANA PENCATATAN DAN
PELAPORAN EXISTING
548.734.000
NFASILITASI PENGELOLAAN DATA
DAN INFORMASI TK. PROVINSI68.000.000
ODUKUNGAN OPERASIONAL
PENCATATAN PELAYANAN KB25.000.000
PDUKUNGAN OPERASIONAL
PENGENDALIAN LAPANGAN25.000.000
Q
PENGOLAHAN DATA
PEMUTAKHIRAN BASIS DATA
KELUARGA INDONESIA (PBDKI)
401.765.000
RDUKUNGAN PENGOLAHAN DATA
PELAYANAN KB25.000.000
SDUKUNGAN PENGOLAHAN DATA
LAPANGAN25.000.000
T
KAJIAN HASIL ANALISIS DAN
EVALUASI STATISTIK PROGRAM
KKBPK DIWILAYAH KAMPUNG KB
103.600.000
UUPDATING DATA DAN INFORMASI
PROGRAM KKBPK40.800.000
VPENGUMPULAN DATA OLEH
PETUGAS PENGHUBUNG20.550.000
AA
PENGADAAN SARANA DAN
PRASARANA PENDATAAN
KELUARGA
22.320.000
CA
DUKUNGAN PENGADAAN SARANA
DAN PRASARANA PENCATATAN
DAN PELKAPORAN PELAYANAN
KONTRASEPSI DAN DALLAP
5.714.000
No. Sasaran Strategis Eselon II Indikator Kinerja Target Kinerja Output RKA K/L Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2018 RKA K/L (POK) Tahun 2018
258. Pengembangan,
peningkatan kualitas dan
pemanfaatan sistem
informasi kependudukan
dan keluarga
729.845.000 A
MONITORING DAN EVALUASI
TERPADU SISTEM INFORMASI
KELUARGA
48.150.000
B
EVALUASI REALISASI HASIL
PROGRAM KKB (RADALGRAM
PROVINSI)
33.930.000
C
PENINGKATAN TEKNIS
PENGELOLA DATA DAN
INFORMASI
92.800.000
DANALISIS DAN EVALUASI SISTEM
INFORMASI KELUARGA (SIGA)1.527.000
EDISEMINASI HASIL LAPORAN
STATISTIK PROGRAM KKBPK223.600.000
FMONITORING DAN EVALUASI
PERANGKAT TIK KAB/KOTA91.350.000
G
PERTEMUAN REGIONAL
PENGELOLA DATA DAN
INFORMASI
30.640.000
HKONSULTASI KABID DAN
KASUBBID DATIN KE DITLAPTIK8.393.000
IORIENTASI PEMUTAKHIRAN BASIS
DATA KELUARGA INDONESIA150.000.000
J
DUKUNGAN OPERASIONAL
PENGELOLAAN TERPADU BANK
DATA PROGRAM KKBPK
26.400.000
KREENGENERING JARINGAN
TEKNOLOGI INFORMASI23.055.000
5299.001. Pendidikan dan
Pelatihan Program KKBPK
di Provinsi [baseline]
617 orang 3.187.502.000
441. Pembinaan dan
Pengembangan SDM
Provinsi
3.187.502.000 BDIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT
III28.200.000
CDIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT
IV28.800.000
D DIKLAT PRAJABATAN 67.650.000
E
DIKLAT FUNGSIONAL DASAR
BIDANG PENGENDALIAN
PENDUDUK, KB, DAN PK BAGI
CALON PKB PNS
253.275.000
G
DIKLAT PENJENJANGAN
FUNGSIONAL PKB TRAMPIL KE
AHLI
91.120.000
I
PELATIHAN PENINGKATAN
KOMPETENSI TEKNIS
MANAJEMEN KKBPK (BRIDGING
LEADERSHIP)
10.900.000
JPENINGKATAN KOMPETENSI
APARATUR PROVINSI71.500.000
K
PENGUATAN BUDAYA KERJA
ORGANISASI BAGI APARATUR
PROVINSI
71.500.000
LDIKLAT TEKNIS PROGRAM KKBPK
NON PNS82.970.000
M
DIKLAT TEKNIS PROGRAM KKBPK
BAGI PKB/PLKB (REFRESHING)
REGIONAL KABUPATEN/KOTA
324.020.000
N
PELATIHAN PENINGKATAN
KOMPETENSI TEKNIS PROGRAM
KKBPK BAGI PKB/PLKB
213.820.000
O
PELATIHAN PENINGKATAN
KOMPETENSI MANAJERIAL DAN
SOSIO KULTURAL BAGI PKB/PLKB
184.120.000
P
PELATIHAN PENGELOLA AN
PROGRAM KKBPK BAGI TIM KB
DESA
38.780.000
R
PELATIHAN REFRESHING
KONTRASEPSI TEKNOLOGI TERKINI
IUD DAN IMPLANT (CTU) BAGI
BIDAN YANG TELAH DILATIH
105.710.000
No. Sasaran Strategis Eselon II Indikator Kinerja Target Kinerja Output RKA K/L Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2018 RKA K/L (POK) Tahun 2018
SPELATIHAN TEKNIS VASEKTOMI
BAGI DOKTER83.380.000
TPELATIHAN TEKNIS TUBEKTOMI
BAGI DOKTER82.935.000
U
PELATIHAN PRE SERVICE
EXCELLENCE TRAINING BAGI
TENAGA PENGELOLA DIKLAT
74.246.000
VPELATIHAN KONSELING
BERIMBANG BAGI PROVIDER310.958.000
Z
PELATIHAN PENGELOLAAN SIGA
BERBASIS TIK BAGI PENGELOLA
DATA DAN INFORMASI KAB/KOTA
59.470.000
AE
PELATIHAN MANAJEMEN
PROGRAM KKBPK BAGI
TOGA/TOMA LSOM DAN MITRA
KERJA
213.920.000
AGKONSILIDASI TENAGA PENGAJAR
PROGRAM KKB (KOWI)31.400.000
AK IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DIKLAT 38.250.000
ALDIKLAT MANAJEMEN OF
TRAINING (MOT)12.490.000
AR
FASILITASI VISITASI PENILAIAN
AKREDITASI BIDANG LATBANG
BAGI PEJABAT STRUKTURAL DAN
PEJABAT FUNGSIONAL
WIDYAISWARA
48.870.000
AXMONITORING DAN EVALUASI
PASCA PELATIHAN147.728.000
BA KONSULTASI KASUBBID LATBANG 26.100.000
BB
PELATIHAN PENCATATAN DAN
PELAPORAN DALLAP BERBASIS
ONLINE BAGI PKB/PLKB
92.110.000
BCRAPAT KOORDINASI NASIONAL
(RAKORNAS)4.720.000
BD
MONITORING DAN EVALUASI
KEGIATAN SERTIFIKASI BAGI PKB
YANG PERLU PENGEMBANGAN
62.850.000
BE
DUKUNGAN OPERASIONAL
KEGIATAN PELATIHAN DAN
PENGEMBANGAN
17.070.000
BF
PELATIHAN PENCATATAN DAN
PELAPORAN KLINIK BERBASIS
ONLINE BAGI PETUGAS RR KLINIK
92.110.000
BG
PELATIHAN MAPING PIK REMAJA
BERBASIS ONLINE BAGI PIK
REMAJA KAB/KOTA
53.530
BH
DUKUNGAN OPERASIONAL
PENGELOLAAN PROGRAM
LATBANG
66.000.000
BI KONSULTASI WIDYAISWARA
BIDANG LATBANG17.400.000
BJ SARANA DAN PRASARANA DIKLAT 48.000.000
BKPERTEMUAN BIDANG LATBANG
TK. NASIONAL5.500.000
BL KONSULTASI BIDANG LATBANG 26.100.000
5299.002. Penelitian dan
Pengembangan Program
KKBPK
1 Hasil Penelitian
451. Penelitian dan
Pengembangan Program
KKBPK
1.586.000.000 C
PENELITIAN FAKTOR-FAKTOR
YANG BERHUBUNGAN DENGAN
PEMILIHAN ALKON
53.825.000
EANALISIS LANJUT LANJUT SDKI
201737.985.000
F PENULISAN PROFIL SDKI 2017 11.435.000I PENYUSUNAN POLICY BRIEF 15.635.000
J
KONSOLIDASI PEJABAT
ADMINISTRATOR DAN
PENGAWASAN BIDANG LATBANG
(KOBID DAN KOSI/TEMU KERJA)
26.080.000
K SURVEI INDIKATOR RPJMN (SKAP) 1.414.940.000
No. Sasaran Strategis Eselon II Indikator Kinerja Target Kinerja Output RKA K/L Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2018 RKA K/L (POK) Tahun 2018
LKONSULTASI PENELITI TINGKAT
NASIONAL26.100.000
5297.001. Dukungan
Manajemen Tugas Teknis
di Provinsi [base line]
5 Layanan
351. Peningkatan kualitas
perencanaan program dan
anggaran program KKBPK
628.000.000 A
PEMANDUAN PERENCANAAN
DAN ANGGARAN KKBPK TK.
PROVINSI DAN KAB/KOTA
(KORENDA)
95.311.000
BSINKRONISASI PROGRAM DALAM
FORUM RAKORTEK9.940.000
CSINKRONISASI PERENCANAAN
DAK SUB BIDANG KB67.413.000
D
PENYUSUNAN DATA BASIS
PERENCANAAN PROGRAM DANG
ANGGARAN
340.000
EKONSOLIDASI PERENCANAAN
PROGRAM KKBPK (KOREN I)50.026.000
F
KONSOLIDASI PERENCANAAN
PROGRAM KKBPK (KOREN II) TK.
NASIONAL
43.960.000
G SOSIALISASI HASIL KOREN 3.910.000H PENYUSUNAN DRAFT RKAKL 1.034.000
IPENGOLAHAN APLIKASI RKAKL
DIPA3.800.000
J PENYUSUNAN REVISI BIDANG 1.662.000
KPELAKSANAAN REVISI DIPA KE
KANWIL DJPB2.560.000
L
ANALISIS STRUKTUR PROGRAM
DAN KEGIATAN TINGKAT
PROVINSI
2.740.000
MPENYERAHAN CUKILAN DIPA DAN
JUKNIS1.630.000
N RAPAT PERENCANAAN 5.000.000
OKOORDINASI LINTAS SEKTOR
PERENCANAAN4.500.000
P
PENGUMPULAN, PENGELOLAAN
DAN PENYUSUNAN DATABASIS
PERENCANAAN KE KAB/KOTA
89.550.000
QKONSULTASI PERENCANAAN
PROGRAM DAN ANGGARAN 66.600.000
RPERTEMUAN PERENCANAAN TK.
NASIONAL9.724.000
T
PEMBINAAN PENGELOLAAN
PERENCANAAN KE
KABUPATEN/KOTA
89.550.000
U
MONITORING DAN EVALUASI
TERPADU INTERVENSI KEGIATAN
DI KAMPUNG KB
48.150.000
V PELAKSANAAN PROGRAM KKBPK 30.600.000
356.Peningkatan kualitas
pelaksanaan program
KKBPK (Rakorda)
295.524.000 L
PERTEMUAN KOORDINASI
PROGRAM KKBPK (RAKORDA)
TINGKAT PROVINSI
165.283.000
M
PERTEMUAN TELAAH PROGRAM
KKBPK (REVIEW) TINGKAT
PROVINSI
130.241.000
353. Pengelolaan keuangan
dan barang milik negara
yang akuntabel, kredibel
adn memenuhi standar
kepatutan
637.000.000 A
REKONSILIASI LAPORAN
KEUANGAN DAN BMN SEMESTER I
TAHUN 2018
48.290.000
B
VALIDASI DATA LAPORAN
KEUANGAN DAN BMN
(PERSIAPAN REKON)
780.000
C
ORIENTASI PENGELOLAAN
KEUANGAN BAGI PENGELOLA
ANGGARAN PROVINSI
19.585.000
D
REKONSILIASI LAPORAN
KEUANGAN SAI DAN SABMN
SEMESTER II
30.190.000
E FINALISASI HASIL REKONSILIASI 2.000.000
F
MONITORING DAN EVALUASI
DANA ALOKASI KHUSUS KE
KAB/KOTA
89.550.000
GPELATIHAN SERTIFIKASI
PENGADAAN BARANG DAN JASA14.550.000
No. Sasaran Strategis Eselon II Indikator Kinerja Target Kinerja Output RKA K/L Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2018 RKA K/L (POK) Tahun 2018
H
FORUM PEMBINAAN
PELAKSANAAN ANGGARAN
TK.PROVINSI (RAYEK)
26.360.000
I
ADMINISTRASI DAN
PENGELOLAAN OPERASIONAL
GUDANG ALKON
12.900.000
JDISTRIBUSI ALOKON KE GUDANG
KABUPATEN/KOTA88.800.000
K
PEMBINAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN, ALKON DAN NON
ALKON KE KABUPATEN/KOTA
54.000.000
LPENGELOLAAN KEUANGAN
SATKER84.000.000
MSTOCK OPNAME ALOKON
GUDANG PROVINSI1.710.000
NEVALUASI PELAKSANAAN SENSUS
BMN DI PROVINSI 5.170.000
O PERTEMUAN DAK REGIONAL I 15.280.000
PPENGELOLAAN SISTEM
AKUNTANSI INSTANSI (SAI)9.600.000
QPELAKSANAAN PENGELOLAAN
ANGGARAN 10.030.000
RPELAKSANAAN PENGHAPUSAN
BARANG MILIK NEGARA11.555.000
S REVIEW LAPORAN KEUANGAN
SEMESTER II TA. 201712.076.000
TREVIEW LAPORAN KEUANGAN
SEMESTER I TA. 201811.896.000
U REKONSILIASI BMN KPKNL 2.960.000
VDUKUNGAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA48.680.000
WKONSULTASI SUBBAG KEUANGAN
DAN BMN 32.100.000
XKOORDINASI LINTAS
PENGELOLAAN ANGGARAN 4.200.000
5297.994. Layanan
Perkantoran [Base line]1 Layanan
022. Operasional dan
Pemeliharaan Kantor158.400.000 A
PENYELENGGARAAN
PENGELOLAAN SATKER158.400.000
5297.011. Dukungan
manajemen tugas teknis di
Provinsi [Base line]
5 Layanan352. Peningkatan Kualitas
Kompetensi Pegawai540.000.000 A
PENYUSUNAN ANALISA DAN
EVALUASI BEBAN KERJA PEGAWAI9.750.000
BSELEKSI KOMPETENSI BIDANG
BAGI CPNS276.000.000
CPENGELOLAAN ADMINISTRASI
JABATAN FUNGSIONAL PKB/PLKB5.950.000
DFASILITASI PELAYANAN
KEPEGAWAIAN7.800.000
EPELAKSANAAN PEMBINAAN
APARATUR SIPIL NEGARA49.750.000
F
PENGELOLAAN SISTEM
INFORMASI MANAJEMEN
KEPEGAWAIAN (SIMSDM)
16.300.000
GPENGELOLAAN ADMINISTRASI
ASN12.720.000
HFASILITASI PELAKSANAAN
SUMPAH JABATAN PELANTIKAN37.050.000
K
WORKSHOP PENINGKATAN
KAPASITAS PENGELOLA
KEPEGAWAIAN
14.160.000
LEVALUASI KINERJA BERBASIS
SIVIKA16.300.000
MPERTEMUAN MOTIVASI CALON
PURNAKARYA18.880.000
N
PENGUMPULAN DATA
KETENAGAAN PROVINSI DAN
KAB/KOTA
3.480.000
OMONITORING DAN EVALUASI
PKB/PLKB89.550.000
PPENINGKATAN KESEHATAN
JASMANI PEGAWAI 38.400.000
No. Sasaran Strategis Eselon II Indikator Kinerja Target Kinerja Output RKA K/L Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2018 RKA K/L (POK) Tahun 2018
Q
SOSIALISASI SIMSDM DAN E-
VISUM BAGI PENYULUH KKBPK
DAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN
KABUPATEN/KOTA (OKI,
BANYUASIN, MURA)
105.815.000
RPEMASANGAN DAN
PEMELIHARAAN MESIN HAND KEY6.200.000
SKONSULTASI SUBBAG
KEPEGAWAIAN DAN HUKUM32.400.000
TPEMERIKSAAN BERKAS CPNS DI
BKKBN PUSAT19.575.000
5297.001. Dukungan
manajemen tugas teknis di
provinsi [Base Line]
5 Layanan
354.Peningkatan
pelaksanaan NSPK dan
pengelolaan organisasi dan
tatalaksana
497.000.000 ASOSIALISASI PERATURAN
PERUNDANGAN129.440.000
BEVALUASI KELEMBAGAAN KE
KABUPATEN/KOTA89.550.000
C
SOSIALISASI SIMSDM DAN E-
VISUM BAGI PENYULUH KKBPK
DAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN
KABUPATEN/KOTA
248.330.000
E
PEMBINAAN HUKUM DAN
BANTUAN HUKUM YANG
BERHUBUNGAN DENGAN
INSTITUSI DAN ASN BKKBN
11.800.000
F ID CARD PEGAWAI 6.000.000
G
PELAKSANAAN REVOLUSI MENTAL
DI LINGKUNGAN BKKBN PROV.
SUMSEL
11.880.000
5297.001. Dukungan
manajemen tugas teknis di
Provinsi [Base Line]
5 Layanan355. Penyediaan sarana
dan prasarana perkantoran1.773.325.000 A PENGADAAN LEMASRI ARSIP 13.500.000
B PENGADAAN LAPTOP 35.500.000
CPENGADAAN AC STANDING
FLOOR25.100.000
DPENGADAAN MEJA DAN KURSI
RAPAT25.000.000
EPENGADAAN SARANA
MULTIMEDIA PROGRAM KKBPK30.000.000
F PENGADAN UPS BIDANG ADPIN 15.000.000
GPENGADAAAN MESIN ABSENSI
FINGER AND FACE15.000.000
H PENGADAAN AC 10.000.000
IPENGADAAN DEKSTOP
COMPUTER 40.000.000
J PENGADAAN INFOCUS 20.000.000
K
PENGADAAN SMART TV LED HD
SARANA VIDEO CONFERENCE
BIDANG ADPIN
42.000.000
L PENGADAAN PALET GUDANG 10.000.000
MRENOVASI / PERBAIKAN GEDUNG
KANTOR1.495.225.000
356. Peningkatan kualitas
pelaksanaan program
KKBPK provinsi (Monev)
417.476.000 A
KONSULTASI TK. NASIONAL BAGI
PEJABAT TINGGI PRATAMA
(ESSELON II)
16.950.000
BKONSULTASI TK. NASIONAL BAGI
SEKRETARIS14.250.000
CPERTEMUAN KOORDINASI KERJA
TK. NASIONAL (RAKORNAS)11.140.000
DPERTEMUAN TELAAH PROGRAM
KKBPK (REVIEW) TK. NASIONAL11.140.000
E
MONITORING DAN EVALUASI
PROGRAM KKBPK KE
KABUPATEN/KOTA
96.750.000
FPELAKSANAAN HARI KELUARGA
TK. NASIONAL (HARGANAS)27.240.000
GTEMU KERJA BIDANG
SEKRETARIAT66.816.000
No. Sasaran Strategis Eselon II Indikator Kinerja Target Kinerja Output RKA K/L Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2018 RKA K/L (POK) Tahun 2018
HKONSULTASI SUBBAG UMUM DAN
HUMAS21.000.000
I
PENDAMPINGAN KEPROTOKOLAN
DAN HUMAS KE
KABUPATEN/KOTA
58.500.000
JPENDAMPINGAN KEPROTOKOLAN
DAN HUMAS 84.000.000
KPERTEMUAN TK. NASIONAL
BIDANG SEKRETARIAT9.690.000
5297.994. Layanan
perkantoran [Base Line]1 Layanan 001. Gaji dan Tunjangan 83.364.358.000 A
PEMBAYARAN GAJI DAN
TUNJANGAN83.364.358.000
002. Operasional dan
Pemeliharaan Kantor1.434.185.000 B
OPERASIONAL PERKANTORAN
UNTUK TENAGA PENGELOLA
PROGRAM
494.000.000
CPEMELIHARAAN KENDARAAN
BERMOTOR RODA 2, 4, DAN 6206.894.000
DKEPERLUAN SEHARI-HARI
PERKANTORAN51.600.000
EOPERASIONAL LANGGANAN DAYA
DAN JASA475.950.000
F PEMELIHARAAN SARANA KANTOR 100.800.000
G PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR 83.091.000
H PEMELIHARAAN TAMAN 4.000.000
IDUKUNGAN PELAKSANAAN
PROGRAM KKBPK17.850.000
3331.077. Pembinaan,
Pembangunan Keluarga di
seluruh tingkatan wilayah
[Base Line]
17 Wilayah
246. Pembinaan,
monitoring, evaluasi, dan
fasilitasi kegiatan bidang
KSPK di Kabupaten/Kota
26.299.000 LPELAKSANAAN HARGANAS BAGI
KEPALA PERWAKILAN26.299.000
5298.001. Pengawasan
intern yang efektif efesien
terhadap pengelolaan
program KKBPK [Base
Lane]
1 LHP
390. Peningkatan fasilitasi
pelaksanaan pengawasan
dan peningkatan
akuntabilitas aparatur di
provinsi
180.000.000 APENYUSUNAN PROGRAM KERJA
PENGAWASAN TAHUNAN10.820.000
BDESK AUDIT PENGAWASAN
INTERN3.135.000
C
PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PROGRAM
KKBPK KE KABUPATEN/KOTA
92.430.000
E DIKLAT SUBSTANSI PENGAWASAN 5.910.000
F FASILITASI PELAKSANAAN SPIP 4.080.000
G FASILITASI PELAKSANAAN ZI-WBK 4.180.000
H
PENYUSUNAN PENGENDALIAN
MANAJEMEN (SPM) UNTUK
MENDUKUNG SPIP
3.930.000
I FASILITASI PELAKSANAAN PMP RB 4.195.000
J
KONSULTASI KASUBBAG
ADMINISTRASI PENGAWASAN
DAN AUDITOR
21.000.000
K
FASILITASI PELAKSANAAN
KEGIATAN PENGAWASAN INTERN
DAN EKSTERN
9.390.000
L
PENGELOLAAN HASIL
PENGAWASAN INTERN DAN
EKSTERN
3.600.000
M KONSOLIDASI KN EVALUASI PENGAWASAN 7.966.000
No. Sasaran Strategis Eselon II Indikator Kinerja Target Kinerja Output RKA K/L Target Output Anggaran (Rp) Komponen Anggaran (Rp) Sub Komponen Anggaran (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2018 RKA K/L (POK) Tahun 2018
5297.001. Dukungan
manajemen tugas teknis di
provinsi [Base Line]
5 Layanan
353. Pengelolaan keuangan
dan barang milik negara
yang akuntabel, kredibel
dan memenuhi standar
kepatutan
Y PENYUSUNAN LAKIP 738.000
(1) Diisi dengan nomor urut Palembang, Februari 2018(2) Diisi dengan Sasaran Kegiatan sesuai dengan Renstra 2015-2019 (Revisi) Kepala Perwakilan,(3) Diisi dengan Indikator Kinerja Kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja 2017 (KKP 2017)(4) Diisi dengan Target Kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja 2017 (KKP 2017)(5) Diisi dengan Output RKAKL (6) Diisi dengan Target Output RKAKL
(7) Diisi dengan Anggaran per Output RKAKL Drs. Waspi(8) Diisi dengan Komponen RKAKL NIP. 19591011 199203 1 001(9) Diisi dengan Anggaran per Komponen RKAKL
(10) Diisi dengan Sub Komponen RKAKL (11) Diisi dengan Anggaran per Sub Komponen RKAKL
Top Related