12/11/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://ekon.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 1/8
REKAP 3: KEGIATAN K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN ANGGARAN 2018
KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)TARGET
2018ALOKASI 2018
(RIBU)
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Daya Rusak Air 750.000,00
01.01 Jumlah Paket Rekomendasi Kebijakan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Daya Rusak Air 1
02 Tersusunnya Paket Rekomendasi Koordinasi Kebijakan Pendayagunaan Sumber Daya Air 750.000,00
02.01 Jumlah paket rekomendasi kebijakan pendayagunaan sumber daya air 1
03Terususunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Joint Working Group Indonesia-Singapura untuk Pengembangan Batam, Bintan, dan Karimun(BBK)
1.000.000,00
03.01Jumlah paket rekomendasi kebijakan peningkatan Joint Working Group (JWG) Indonesia-Singapura untuk Pengembangan Batam, Bintan, dan Karimun(BBK)
1
03.02 Jumlah paket rekomendasi kebijakan pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) 1
04 Terselenggaranya layanan administrasi kegiatan dan tata kelola pada Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 300.000,00
04.01 Jumlah laporan dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola pada Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 4
Total 2.800.000,00
:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
:2. PROGRAM 06 - Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
:3. SASARAN PROGRAM 01 - Tercapainya Indeks keuangan inklusif sebesar 68%02 - Tercapainya Target Penyaluran KUR03 - Terwujudnya Stabilitas Harga Pangan04 - Perbaikan Kemudahan Berusaha05 - Tersusunnya Peta Dasar (IGD) wilayah Papua, Maluku, Jawa06 - Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus07 - Terwujudnya Percepatan dan Efekti�tas Kebijakan Ekonomi08 - Terwujudnya Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik09 - Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian
:4. KEGIATAN 2506 - Koordinasi Kebijakan Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air
:5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) Asdep Infrastruktur Sumber Daya Air
6. SASARAN KEGIATAN
12/11/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://ekon.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 2/8
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB
OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
01Tersusunnya Paket RekomendasiKebijakan Konservasi Sumber Daya Airdan Pengendalian Daya Rusak Air
750.000,00
01.001Rekomendasi Kebijakan KonservasiSumber Daya Air dan PengendalianDaya Rusak Air
tidak 750.000,00
01.001.001 Tanpa Sub Output 750.000,00
051 - Persiapan KoordinasiKebijakan Rencana Kerja
2.040,00
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
2.040,00
052 - Pelaksanaan Koordinasidan Sinkronisasi
744.920,00
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
744.920,00
053 - Penyusunan LaporanRekomendasi
3.040,00
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
3.040,00
02Tersusunnya Paket RekomendasiKoordinasi Kebijakan PendayagunaanSumber Daya Air
750.000,00
02.002Rekomendasi Koordinasi KebijakanPendayagunaan Sumber Daya Air
tidak 750.000,00
02.002.001 Tanpa Sub Output 750.000,00
051 - Persiapan KoordinasiKebijakan Rencana Kerja
30.640,00
7. RINCIAN KEGIATANA. PEMETAAN KEGIATAN
12/11/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://ekon.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 3/8
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB
OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
30.640,00
052 - Pelaksanaan Koordinasidan Sinkronisasi
581.000,00
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
581.000,00
053 - PenyelenggaraanFGD/Workshop
124.200,00
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
124.200,00
054 - Penyusunan LaporanRekomendasi
14.160,00
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
14.160,00
03
Terususunnya Paket RekomendasiKebijakan Peningkatan Joint WorkingGroup Indonesia-Singapura untukPengembangan Batam, Bintan, danKarimun (BBK)
1.000.000,00
03.003
Rekomendasi Kebijakan PeningkatanJoint Working Group Indonesia-Singapura untuk PengembanganBatam, Bintan, dan Karimun (BBK)
MeningkatkanProduktivitasRakyat dan DayaSaing di PasarInternasional
tidak 1.000.000,00
03.003.001 Tanpa Sub Output 1.000.000,00
051 - Persiapan KoordinasiKebijakan Rencana Kerja
27.340,00
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
27.340,00
12/11/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://ekon.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 4/8
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB
OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
052 - Pelaksanaan Koordinasidan Sinkronisasi Kebijakan
964.940,00
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
964.940,00
053 - Penyusunan Rekomendasi 7.720,00
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
7.720,00
04
Terselenggaranya layanan administrasikegiatan dan tata kelola pada DeputiBidang Koordinasi PercepatanInfrastruktur dan PengembanganWilayah
300.000,00
04.004
Layanan Dukungan AdministrasiKegiatan dan Tata Kelola pada DeputiBidang Koordinasi PercepatanInfrastruktur dan PengembanganWilayah
tidak 300.000,00
04.004.001 Tanpa Sub Output 300.000,00
051 - Administrasi Kegiatan 16.960,00
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
16.960,00
052 - Penyusunan RencanaKegiatan
236.960,00
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
236.960,00
053 - Penyusunan, Pengendalian,dan Evaluasi Anggaran
32.960,00
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
32.960,00
12/11/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://ekon.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 5/8
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB
OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
054 - Penyusunan LaporanKinerja
13.120,00
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
13.120,00
Total 2.800.000,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME/ TARGET
SATUANSATUAN
BIAYA
ALOKASI2018 (RP
RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2019 2020 2021 2019 2020 2021
01Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Konservasi SumberDaya Air dan Pengendalian Daya Rusak Air
750.000,00 752.180,00 754.280,00 756.380,00
01.001Rekomendasi Kebijakan Konservasi Sumber Daya Air danPengendalian Daya Rusak Air
1PaketRekomendasi
750.000,00 752.180,00 754.280,00 756.380,00
01.001.001 Tanpa Sub Output 750.000,00 752.180,00 754.280,00 756.380,00
01.001.001.051 Persiapan Koordinasi Kebijakan Rencana Kerja 0,00 NaN 2.040,00 0,00 0,00 0,00 2.140,00 2.240,00 2.340,00
01.001.001.052 Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi 0,00 NaN 744.920,00 0,00 0,00 0,00 746.000,00 747.000,00 748.000,00
01.001.001.053 Penyusunan Laporan Rekomendasi 0,00 NaN 3.040,00 0,00 0,00 0,00 4.040,00 5.040,00 6.040,00
02Tersusunnya Paket Rekomendasi Koordinasi KebijakanPendayagunaan Sumber Daya Air
750.000,00 754.000,00 758.000,00 762.000,00
02.002Rekomendasi Koordinasi Kebijakan Pendayagunaan SumberDaya Air
1PaketRekomendasi
750.000,00 754.000,00 758.000,00 762.000,00
02.002.001 Tanpa Sub Output 750.000,00 754.000,00 758.000,00 762.000,00
02.002.001.051 Persiapan Koordinasi Kebijakan Rencana Kerja 0,00 NaN 30.640,00 0,00 0,00 0,00 31.640,00 32.640,00 33.640,00
02.002.001.052 Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi 0,00 NaN 581.000,00 0,00 0,00 0,00 582.000,00 583.000,00 584.000,00
02.002.001.053 Penyelenggaraan FGD/Workshop 0,00 NaN 124.200,00 0,00 0,00 0,00 125.200,00 126.200,00 127.200,00
02.002.001.054 Penyusunan Laporan Rekomendasi 0,00 NaN 14.160,00 0,00 0,00 0,00 15.160,00 16.160,00 17.160,00
B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU)
12/11/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://ekon.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 6/8
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME/ TARGET
SATUANSATUAN
BIAYA
ALOKASI2018 (RP
RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2019 2020 2021 2019 2020 2021
03Terususunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Peningkatan JointWorking Group Indonesia-Singapura untuk PengembanganBatam, Bintan, dan Karimun (BBK)
1.000.000,00 1.002.100,00 1.004.200,00 1.006.300,00
03.003Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Joint Working GroupIndonesia-Singapura untuk Pengembangan Batam, Bintan, danKarimun (BBK)
2PaketRekomendasi
1.000.000,00 1.002.100,00 1.004.200,00 1.006.300,00
03.003.001 Tanpa Sub Output 1.000.000,00 1.002.100,00 1.004.200,00 1.006.300,00
03.003.001.051 Persiapan Koordinasi Kebijakan Rencana Kerja 0,00 NaN 27.340,00 0,00 0,00 0,00 28.340,00 29.340,00 30.340,00
03.003.001.052 Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan 0,00 NaN 964.940,00 0,00 0,00 0,00 965.940,00 966.940,00 967.940,00
03.003.001.053 Penyusunan Rekomendasi 0,00 NaN 7.720,00 0,00 0,00 0,00 7.820,00 7.920,00 8.020,00
04Terselenggaranya layanan administrasi kegiatan dan tata kelolapada Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur danPengembangan Wilayah
300.000,00 304.090,00 308.090,00 312.090,00
04.004Layanan Dukungan Administrasi Kegiatan dan Tata Kelola padaDeputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur danPengembangan Wilayah
4 Laporan 300.000,00 304.090,00 308.090,00 312.090,00
04.004.001 Tanpa Sub Output 300.000,00 304.090,00 308.090,00 312.090,00
04.004.001.051 Administrasi Kegiatan 0,00 NaN 16.960,00 0,00 0,00 0,00 17.960,00 18.960,00 19.960,00
04.004.001.052 Penyusunan Rencana Kegiatan 0,00 NaN 236.960,00 0,00 0,00 0,00 238.000,00 239.000,00 240.000,00
04.004.001.053 Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Anggaran 0,00 NaN 32.960,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 35.000,00 36.000,00
04.004.001.054 Penyusunan Laporan Kinerja 0,00 NaN 13.120,00 0,00 0,00 0,00 14.130,00 15.130,00 16.130,00
Total 2.800.000,00 - - - 2.812.370,00 2.824.570,00 2.836.770,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS
KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
01Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Konservasi Sumber Daya Airdan Pengendalian Daya Rusak Air
750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00
C. SUMBER PENDANAAN
12/11/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://ekon.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 7/8
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS
KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
01.001Rekomendasi Kebijakan Konservasi Sumber Daya Air dan PengendalianDaya Rusak Air
750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00
01.001.001 Tanpa Sub Output 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00
01.001.001.051 Persiapan Koordinasi Kebijakan Rencana Kerja Pendukung 2.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.040,00
01.001.001.052 Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Utama 744.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 744.920,00
01.001.001.053 Penyusunan Laporan Rekomendasi Utama 3.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.040,00
02Tersusunnya Paket Rekomendasi Koordinasi Kebijakan PendayagunaanSumber Daya Air
750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00
02.002 Rekomendasi Koordinasi Kebijakan Pendayagunaan Sumber Daya Air 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00
02.002.001 Tanpa Sub Output 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00
02.002.001.051 Persiapan Koordinasi Kebijakan Rencana Kerja Utama 30.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.640,00
02.002.001.052 Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Utama 581.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 581.000,00
02.002.001.053 Penyelenggaraan FGD/Workshop Utama 124.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.200,00
02.002.001.054 Penyusunan Laporan Rekomendasi Utama 14.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.160,00
03Terususunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Joint WorkingGroup Indonesia-Singapura untuk Pengembangan Batam, Bintan, danKarimun (BBK)
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
03.003Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Joint Working Group Indonesia-Singapura untuk Pengembangan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK)
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
03.003.001 Tanpa Sub Output 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
03.003.001.051 Persiapan Koordinasi Kebijakan Rencana Kerja Utama 27.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.340,00
03.003.001.052 Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Utama 964.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 964.940,00
03.003.001.053 Penyusunan Rekomendasi Utama 7.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.720,00
04Terselenggaranya layanan administrasi kegiatan dan tata kelola padaDeputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan PengembanganWilayah
300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
04.004Layanan Dukungan Administrasi Kegiatan dan Tata Kelola pada DeputiBidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
04.004.001 Tanpa Sub Output 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
12/11/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://ekon.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 8/8
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS
KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
04.004.001.051 Administrasi Kegiatan Utama 16.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.960,00
04.004.001.052 Penyusunan Rencana Kegiatan Utama 236.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236.960,00
04.004.001.053 Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Anggaran Utama 32.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.960,00
04.004.001.054 Penyusunan Laporan Kinerja Utama 13.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.120,00
Total 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00
Jakarta, 11 Desember 2017 a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Plt. Sekretaris Kementerian KoordinatorBidang Perekonomian
Bambang Adi Winarso NIP. 196009011985031001
12/11/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://ekon.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 1/5
REKAP 3: KEGIATAN K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN ANGGARAN 2018
KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2018 ALOKASI 2018 (RIBU)
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Jaringan Broadband 750.000,00
01.01 Jumlah paket Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Jaringan Broadband 1
02 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Pengelolaan Sampah, Air Limbah, dan Drainase di Perumahan dan Permukiman 750.000,00
02.01 Jumlah paket Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Pengelolaan Sampah, Air Limbah, dan Drainase di Perumahan dan Permukiman 1
Total 1.500.000,00
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
01Tersusunnya Paket Rekomendasi KebijakanPercepatan Pembangunan Jaringan Broadband
750.000,00
:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
:2. PROGRAM 06 - Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
:3. SASARAN PROGRAM 01 - Tercapainya Indeks keuangan inklusif sebesar 68%02 - Tercapainya Target Penyaluran KUR03 - Terwujudnya Stabilitas Harga Pangan04 - Perbaikan Kemudahan Berusaha05 - Tersusunnya Peta Dasar (IGD) wilayah Papua, Maluku, Jawa06 - Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus07 - Terwujudnya Percepatan dan Efekti�tas Kebijakan Ekonomi08 - Terwujudnya Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik09 - Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian
:4. KEGIATAN 2529 - Koordinasi Kebijakan Bidang Telematika dan Utilitas
:5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) Asdep Telematika dan Utilitas
6. SASARAN KEGIATAN
7. RINCIAN KEGIATANA. PEMETAAN KEGIATAN
12/11/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://ekon.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 2/5
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
01.001Rekomendasi Kebijakan PercepatanPembangunan Jaringan Broadband
tidak 750.000,00
01.001.001 Tanpa Sub Output 750.000,00
051 - Persiapan Koordinasi Kebijakan 67.802,46
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
67.802,46
052 - Pelaksanaan Koordinasi danSinkronisasi
568.607,54
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
568.607,54
053 - PenyelenggaraanFGD/Workshop/Seminar/Sosialisasi
93.590,00
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
93.590,00
054 - Penyusunan Laporan RekomendasiKebijakan
20.000,00
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
20.000,00
02
Tersusunnya Paket Rekomendasi KebijakanPembangunan Pengelolaan Sampah, AirLimbah, dan Drainase di Perumahan danPermukiman
750.000,00
02.002Rekomendasi Kebijakan PembangunanPengelolaan Sampah, Air Limbah, dan Drainasedi Perumahan dan Permukiman
tidak 750.000,00
02.002.001 Tanpa Sub Output 750.000,00
051 - Persiapan Koordinasi Kebijakan 27.776,00
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
27.776,00
12/11/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://ekon.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 3/5
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
052 - Pelaksanaan Koordinasi danSinkronisasi Kebijakan
578.224,00
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
578.224,00
053 - PenyelenggaraanFGD/Workshop/Sosialisasi
124.000,00
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
124.000,00
054 - Penyusunan Rekomendasi 20.000,00
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
20.000,00
Total 1.500.000,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME/ TARGET
SATUANSATUAN
BIAYA
ALOKASI2018 (RP
RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2019 2020 2021 2019 2020 2021
01Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan PercepatanPembangunan Jaringan Broadband
750.000,00 754.600,00 759.100,00 763.100,00
01.001Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pembangunan JaringanBroadband
1PaketRekomendasi
750.000,00 754.600,00 759.100,00 763.100,00
01.001.001 Tanpa Sub Output 750.000,00 754.600,00 759.100,00 763.100,00
01.001.001.051 Persiapan Koordinasi Kebijakan 0,00 NaN 67.802,46 0,00 0,00 0,00 68.900,00 69.900,00 70.900,00
01.001.001.052 Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi 0,00 NaN 568.607,54 0,00 0,00 0,00 569.700,00 570.700,00 571.700,00
01.001.001.053 Penyelenggaraan FGD/Workshop/Seminar/Sosialisasi 0,00 NaN 93.590,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 96.500,00 97.500,00
01.001.001.054 Penyusunan Laporan Rekomendasi Kebijakan 0,00 NaN 20.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00
B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU)
12/11/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://ekon.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 4/5
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME/ TARGET
SATUANSATUAN
BIAYA
ALOKASI2018 (RP
RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2019 2020 2021 2019 2020 2021
02Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan PembangunanPengelolaan Sampah, Air Limbah, dan Drainase di Perumahandan Permukiman
750.000,00 754.100,00 758.200,00 761.400,00
02.002Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Pengelolaan Sampah,Air Limbah, dan Drainase di Perumahan dan Permukiman
1PaketRekomendasi
750.000,00 754.100,00 758.200,00 761.400,00
02.002.001 Tanpa Sub Output 750.000,00 754.100,00 758.200,00 761.400,00
02.002.001.051 Persiapan Koordinasi Kebijakan 0,00 NaN 27.776,00 0,00 0,00 0,00 28.800,00 29.900,00 30.100,00
02.002.001.052 Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan 0,00 NaN 578.224,00 0,00 0,00 0,00 579.300,00 580.300,00 581.300,00
02.002.001.053 Penyelenggaraan FGD/Workshop/Sosialisasi 0,00 NaN 124.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 126.000,00 127.000,00
02.002.001.054 Penyusunan Rekomendasi 0,00 NaN 20.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00
Total 1.500.000,00 - - - 1.508.700,00 1.517.300,00 1.524.500,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS
KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
01Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Percepatan PembangunanJaringan Broadband
750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00
01.001 Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Jaringan Broadband 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00
01.001.001 Tanpa Sub Output 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00
01.001.001.051 Persiapan Koordinasi Kebijakan Utama 67.802,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.802,46
01.001.001.052 Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Utama 568.607,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 568.607,54
01.001.001.053 Penyelenggaraan FGD/Workshop/Seminar/Sosialisasi Utama 93.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.590,00
01.001.001.054 Penyusunan Laporan Rekomendasi Kebijakan Utama 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
02Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Pembangunan PengelolaanSampah, Air Limbah, dan Drainase di Perumahan dan Permukiman
750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00
02.002Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Pengelolaan Sampah, Air Limbah,dan Drainase di Perumahan dan Permukiman
750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00
C. SUMBER PENDANAAN
12/11/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://ekon.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 5/5
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS
KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
02.002.001 Tanpa Sub Output 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00
02.002.001.051 Persiapan Koordinasi Kebijakan Utama 27.776,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.776,00
02.002.001.052 Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Utama 578.224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 578.224,00
02.002.001.053 Penyelenggaraan FGD/Workshop/Sosialisasi Utama 124.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.000,00
02.002.001.054 Penyusunan Rekomendasi Utama 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Total 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
Jakarta, 11 Desember 2017 a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Plt. Sekretaris Kementerian KoordinatorBidang Perekonomian
Bambang Adi Winarso NIP. 196009011985031001
12/11/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://ekon.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 1/6
REKAP 3: KEGIATAN K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN ANGGARAN 2018
KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2018 ALOKASI 2018 (RIBU)
01 Tersusunnya Paket rekomendasi kebijakan keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda 743.000,00
01.01 Jumlah paket rekomendasi keterpaduan sistem transportasi darat 1
01.02 Jumlah paket rekomendasi keterpaduan sistem transportasi kereta api 1
01.03 Jumlah paket rekomendasi keterpaduan sistem transportasi laut 1
01.04 Jumlah paket rekomendasi keterpaduan sistem transportasi Udara 1
02 Tersusunnya Paket rekomendasi kebijakan percepatan pengembangan sistem transportasi Jabodetabek 300.000,00
02.01 Jumlah paket rekomendasi kebijakan percepatan pengembangan JUTPI 1
03 Tersusunnya Paket rekomendasi kebijakan percepatan pembangunan konektivitas prasarana dan sarana transportasi perkotaan 457.000,00
03.01 Jumlah paket rekomendasi kebijakan percepatan pembangunan konektivitas prasarana dan sarana transportasi perkotaan 1
03.02 Jumlah paket rekomendasi kebijakan percepatan pembangunan konektivitas sistem transportasi massal perkotaan berbasis rel 1
03.03 Jumlah paket rekomendasi kebijakan percepatan pengembangan Transit Oriented Development (TOD) di perkotaan 1
Total 1.500.000,00
:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
:2. PROGRAM 06 - Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
:3. SASARAN PROGRAM 01 - Tercapainya Indeks keuangan inklusif sebesar 68%02 - Tercapainya Target Penyaluran KUR03 - Terwujudnya Stabilitas Harga Pangan04 - Perbaikan Kemudahan Berusaha05 - Tersusunnya Peta Dasar (IGD) wilayah Papua, Maluku, Jawa06 - Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus07 - Terwujudnya Percepatan dan Efekti�tas Kebijakan Ekonomi08 - Terwujudnya Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik09 - Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian
:4. KEGIATAN 2507 - Koordinasi Kebijakan Sistem Transportasi Multi Moda
:5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) Asdep Transportasi Multimoda
6. SASARAN KEGIATAN
12/11/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://ekon.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 2/6
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
01Tersusunnya Paket rekomendasi kebijakanketerpaduan sistem transportasi multimoda danantarmoda
743.000,00
01.001Rekomendasi Kebijakan Keterpaduan SistemTransportasi Multimoda dan Antarmoda
tidak 743.000,00
01.001.001 Tanpa Sub Output 743.000,00
051 - Persiapan Koordinasi Kebijakan 50.300,00
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
50.300,00
052 - Pelaksanaan Koordinasi dan SinkronisasiKebijakan
405.200,00
Pusat Pusat 405.200,00
053 - Pemantauan dan Evaluasi 210.300,00
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
210.300,00
054 - Penyusunan Rekomendasi 77.200,00
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
77.200,00
02Tersusunnya Paket rekomendasi kebijakan percepatanpengembangan sistem transportasi Jabodetabek
300.000,00
02.002Rekomendasi Kebijakan Percepatan PengembanganSistem Transportasi Jabodetabek
tidak 300.000,00
02.002.001 Tanpa Sub Output 300.000,00
051 - Persiapan Koordinasi Kebijakan 50.300,00
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
50.300,00
052 - Pelaksanaan Koordinasi dan SinkronisasiKebijakan
112.200,00
7. RINCIAN KEGIATANA. PEMETAAN KEGIATAN
12/11/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://ekon.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 3/6
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
112.200,00
053 - Pemantauan dan Evaluasi 60.300,00
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
60.300,00
054 - Penyusunan Rekomendasi 77.200,00
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
77.200,00
03Tersusunnya Paket rekomendasi kebijakan percepatanpembangunan konektivitas prasarana dan saranatransportasi perkotaan
457.000,00
03.003Rekomendasi Kebijakan Percepatan PembangunanKonektivitas Prasarana dan Sarana TransportasiPerkotaan
tidak 457.000,00
03.003.001 Tanpa Sub Output 457.000,00
051 - Koordinasi dan Sinkronisasi 457.000,00
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
457.000,00
Total 1.500.000,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME /TARGET
SATUANSATUAN
BIAYAALOKASI 2018
(RP RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2019 2020 2021 2019 2020 2021
01Tersusunnya Paket rekomendasi kebijakan keterpaduan sistemtransportasi multimoda dan antarmoda
743.000,00 746.000,00 750.000,00 754.000,00
01.001Rekomendasi Kebijakan Keterpaduan Sistem TransportasiMultimoda dan Antarmoda
4PaketRekomendasi
743.000,00 746.000,00 750.000,00 754.000,00
01.001.001 Tanpa Sub Output 743.000,00 746.000,00 750.000,00 754.000,00
B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU)
12/11/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://ekon.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 4/6
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME /TARGET
SATUANSATUAN
BIAYAALOKASI 2018
(RP RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2019 2020 2021 2019 2020 2021
01.001.001.051 Persiapan Koordinasi Kebijakan 0,00 NaN 50.300,00 0,00 0,00 0,00 51.000,00 52.000,00 53.000,00
01.001.001.052 Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan 0,00 NaN 405.200,00 0,00 0,00 0,00 406.000,00 407.000,00 408.000,00
01.001.001.053 Pemantauan dan Evaluasi 0,00 NaN 210.300,00 0,00 0,00 0,00 211.000,00 212.000,00 213.000,00
01.001.001.054 Penyusunan Rekomendasi 0,00 NaN 77.200,00 0,00 0,00 0,00 78.000,00 79.000,00 80.000,00
02Tersusunnya Paket rekomendasi kebijakan percepatan pengembangansistem transportasi Jabodetabek
300.000,00 303.000,00 307.000,00 311.000,00
02.002Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pengembangan SistemTransportasi Jabodetabek
1PaketRekomendasi
300.000,00 303.000,00 307.000,00 311.000,00
02.002.001 Tanpa Sub Output 300.000,00 303.000,00 307.000,00 311.000,00
02.002.001.051 Persiapan Koordinasi Kebijakan 0,00 NaN 50.300,00 0,00 0,00 0,00 51.000,00 52.000,00 53.000,00
02.002.001.052 Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan 0,00 NaN 112.200,00 0,00 0,00 0,00 113.000,00 114.000,00 115.000,00
02.002.001.053 Pemantauan dan Evaluasi 0,00 NaN 60.300,00 0,00 0,00 0,00 61.000,00 62.000,00 63.000,00
02.002.001.054 Penyusunan Rekomendasi 0,00 NaN 77.200,00 0,00 0,00 0,00 78.000,00 79.000,00 80.000,00
03Tersusunnya Paket rekomendasi kebijakan percepatan pembangunankonektivitas prasarana dan sarana transportasi perkotaan
457.000,00 458.000,00 459.000,00 460.000,00
03.003Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pembangunan KonektivitasPrasarana dan Sarana Transportasi Perkotaan
3PaketRekomendasi
457.000,00 458.000,00 459.000,00 460.000,00
03.003.001 Tanpa Sub Output 457.000,00 458.000,00 459.000,00 460.000,00
03.003.001.051 Koordinasi dan Sinkronisasi 0,00 NaN 457.000,00 0,00 0,00 0,00 458.000,00 459.000,00 460.000,00
Total 1.500.000,00 - - - 1.507.000,00 1.516.000,00 1.525.000,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS
KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
01Tersusunnya Paket rekomendasi kebijakan keterpaduan sistem transportasimultimoda dan antarmoda
743.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 743.000,00
01.001Rekomendasi Kebijakan Keterpaduan Sistem Transportasi Multimoda danAntarmoda
743.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 743.000,00
C. SUMBER PENDANAAN
12/11/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://ekon.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 5/6
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS
KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
01.001.001 Tanpa Sub Output 743.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 743.000,00
01.001.001.051 Persiapan Koordinasi Kebijakan Pendukung 50.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.300,00
01.001.001.052 Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Utama 405.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405.200,00
01.001.001.053 Pemantauan dan Evaluasi Utama 210.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.300,00
01.001.001.054 Penyusunan Rekomendasi Utama 77.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.200,00
02Tersusunnya Paket rekomendasi kebijakan percepatan pengembangan sistemtransportasi Jabodetabek
300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
02.002Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pengembangan Sistem TransportasiJabodetabek
300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
02.002.001 Tanpa Sub Output 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
02.002.001.051 Persiapan Koordinasi Kebijakan Pendukung 50.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.300,00
02.002.001.052 Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Utama 112.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.200,00
02.002.001.053 Pemantauan dan Evaluasi Utama 60.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.300,00
02.002.001.054 Penyusunan Rekomendasi Utama 77.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.200,00
03Tersusunnya Paket rekomendasi kebijakan percepatan pembangunan konektivitasprasarana dan sarana transportasi perkotaan
457.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 457.000,00
03.003Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Konektivitas Prasarana danSarana Transportasi Perkotaan
457.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 457.000,00
03.003.001 Tanpa Sub Output 457.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 457.000,00
03.003.001.051 Koordinasi dan Sinkronisasi Utama 457.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 457.000,00
Total 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
Jakarta, 11 Desember 2017 a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Plt. Sekretaris Kementerian Koordinator BidangPerekonomian
Bambang Adi Winarso NIP. 196009011985031001
12/11/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://ekon.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 1/4
REKAP 3: KEGIATAN K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN ANGGARAN 2018
KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)TARGET
2018ALOKASI
2018 (RIBU)
01Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Pengintegrasian Program-program Prioritas Nasional dalam Rencana Tata Ruang dan Penyelesaian Rencana Tata Ruang WilayahDaerah untuk Mendukung Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja
648.820,00
01.01Jumlah paket kebijakan pengintegrasian Proyek Strategis Nasional (PSN) dan RPJMN 2015-2019 dalam rencana tata ruang untuk mendukung perbaikan iklim investasidan penciptaan lapangan kerja
1
01.02Jumlah paket kebijakan percepatan penyelesaian rencana tata ruang wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mendukung perbaikan iklim investasi dan danpenciptaan lapangan kerja
1
01.03Jumlah paket kebijakan percepatan penyelesaian regulasi pengintegrasian Rencana Tata Ruang dan Rencana Pembangunan untuk mendukung perbaikan iklim investasidan penciptaan lapangan kerja
1
02 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi di Perbatasan Negara 851.180,00
02.01Jumlah paket rekomendasi kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi di Entikong, Provinsi Kalimantan Barat, Belu-Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Skow-Provinsi Papua
1
Total 1.500.000,00
:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
:2. PROGRAM 06 - Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
:3. SASARAN PROGRAM 01 - Tercapainya Indeks keuangan inklusif sebesar 68%02 - Tercapainya Target Penyaluran KUR03 - Terwujudnya Stabilitas Harga Pangan04 - Perbaikan Kemudahan Berusaha05 - Tersusunnya Peta Dasar (IGD) wilayah Papua, Maluku, Jawa06 - Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus07 - Terwujudnya Percepatan dan Efekti�tas Kebijakan Ekonomi08 - Terwujudnya Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik09 - Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian
:4. KEGIATAN 2520 - Koordinasi Kebijakan Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi
:5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) Asdep Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi
6. SASARAN KEGIATAN
7. RINCIAN KEGIATANA. PEMETAAN KEGIATAN
12/11/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://ekon.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 2/4
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
01
Tersusunnya Paket Rekomendasi KebijakanPengintegrasian Program-program Prioritas Nasionaldalam Rencana Tata Ruang dan Penyelesaian RencanaTata Ruang Wilayah Daerah untuk MendukungPerbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan LapanganKerja
648.820,00
01.001Rekomendasi Kebijakan Pengintegrasian Program-program Prioritas Nasional dalam Rencana Tata Ruang
tidak 648.820,00
01.001.001 Tanpa Sub Output 648.820,00
051 - Koordinasi dan Sinkronisasi 429.230,00
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
429.230,00
052 - Pemantauan dan Evaluasi 143.990,00
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
143.990,00
053 - Sosialisasi/Workshop/FGD 75.600,00
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
75.600,00
02Tersusunnya Paket Rekomendasi KebijakanPengembangan Kawasan Strategis Ekonomi diPerbatasan Negara
851.180,00
02.002Rekomendasi Kebijakan Pembangunan KSE diPerbatasan Negara
tidak 851.180,00
02.002.001 Tanpa Sub Output 851.180,00
051 - Koordinasi dan Sinkronisasi 111.680,00
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
111.680,00
052 - Pemantauan dan Evaluasi 100.950,00
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
100.950,00
12/11/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://ekon.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 3/4
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
053 - Sosialisasi/Workshop/FGD 638.550,00
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
638.550,00
Total 1.500.000,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME/
TARGETSATUAN
SATUANBIAYA
ALOKASI2018 (RP
RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2019 2020 2021 2019 2020 2021
01
Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Pengintegrasian Program-program Prioritas Nasional dalam Rencana Tata Ruang dan PenyelesaianRencana Tata Ruang Wilayah Daerah untuk Mendukung Perbaikan IklimInvestasi dan Penciptaan Lapangan Kerja
648.820,00 651.820,00 654.820,00 657.820,00
01.001Rekomendasi Kebijakan Pengintegrasian Program-program PrioritasNasional dalam Rencana Tata Ruang
3PaketRekomendasi
648.820,00 651.820,00 654.820,00 657.820,00
01.001.001 Tanpa Sub Output 648.820,00 651.820,00 654.820,00 657.820,00
01.001.001.051 Koordinasi dan Sinkronisasi 0,00 NaN 429.230,00 0,00 0,00 0,00 430.230,00 431.230,00 432.230,00
01.001.001.052 Pemantauan dan Evaluasi 0,00 NaN 143.990,00 0,00 0,00 0,00 144.990,00 145.990,00 146.990,00
01.001.001.053 Sosialisasi/Workshop/FGD 0,00 NaN 75.600,00 0,00 0,00 0,00 76.600,00 77.600,00 78.600,00
02Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Pengembangan KawasanStrategis Ekonomi di Perbatasan Negara
851.180,00 854.180,00 857.180,00 860.180,00
02.002 Rekomendasi Kebijakan Pembangunan KSE di Perbatasan Negara 1PaketRekomendasi
851.180,00 854.180,00 857.180,00 860.180,00
02.002.001 Tanpa Sub Output 851.180,00 854.180,00 857.180,00 860.180,00
02.002.001.051 Koordinasi dan Sinkronisasi 0,00 NaN 111.680,00 0,00 0,00 0,00 112.680,00 113.680,00 114.680,00
02.002.001.052 Pemantauan dan Evaluasi 0,00 NaN 100.950,00 0,00 0,00 0,00 101.950,00 102.950,00 103.950,00
02.002.001.053 Sosialisasi/Workshop/FGD 0,00 NaN 638.550,00 0,00 0,00 0,00 639.550,00 640.550,00 641.550,00
Total 1.500.000,00 - - - 1.506.000,00 1.512.000,00 1.518.000,00
B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU)
C. SUMBER PENDANAAN
12/11/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://ekon.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 4/4
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS
KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
01
Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Pengintegrasian Program-programPrioritas Nasional dalam Rencana Tata Ruang dan Penyelesaian Rencana TataRuang Wilayah Daerah untuk Mendukung Perbaikan Iklim Investasi dan PenciptaanLapangan Kerja
648.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648.820,00
01.001Rekomendasi Kebijakan Pengintegrasian Program-program Prioritas Nasionaldalam Rencana Tata Ruang
648.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648.820,00
01.001.001 Tanpa Sub Output 648.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648.820,00
01.001.001.051 Koordinasi dan Sinkronisasi Utama 429.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429.230,00
01.001.001.052 Pemantauan dan Evaluasi Utama 143.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143.990,00
01.001.001.053 Sosialisasi/Workshop/FGD Utama 75.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.600,00
02Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kawasan StrategisEkonomi di Perbatasan Negara
851.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851.180,00
02.002 Rekomendasi Kebijakan Pembangunan KSE di Perbatasan Negara 851.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851.180,00
02.002.001 Tanpa Sub Output 851.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851.180,00
02.002.001.051 Koordinasi dan Sinkronisasi Utama 111.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.680,00
02.002.001.052 Pemantauan dan Evaluasi Utama 100.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.950,00
02.002.001.053 Sosialisasi/Workshop/FGD Utama 638.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 638.550,00
Total 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
Jakarta, 11 Desember 2017 a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Plt. Sekretaris Kementerian Koordinator BidangPerekonomian
Bambang Adi Winarso NIP. 196009011985031001
12/11/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://ekon.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 1/5
REKAP 3: KEGIATAN K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN ANGGARAN 2018
KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2018 ALOKASI 2018 (RIBU)
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi Pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta 20.000.000,00
01.01 Jumlah paket kompilasi dan Update data informasi geospasial dasar (IGD) untuk wilayah Jawa, Maluku, dan Papua 1
01.02 Jumlah paket kompilasi data informasi geospasial tematik (IGT) untuk wilayah Jawa, Maluku, dan Papua 1
01.03 Jumlah paket hasil integrasi data IGT terhadap IGD untuk wilayah Jawa, Maluku, dan Papua 1
01.04 Jumlah paket sinkronisasi antar data IGT dan rumusan penyelesaian kon�ik antar data IGT 1
Total 20.000.000,00
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT /
SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
:2. PROGRAM 06 - Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
:3. SASARAN PROGRAM 01 - Tercapainya Indeks keuangan inklusif sebesar 68%02 - Tercapainya Target Penyaluran KUR03 - Terwujudnya Stabilitas Harga Pangan04 - Perbaikan Kemudahan Berusaha05 - Tersusunnya Peta Dasar (IGD) wilayah Papua, Maluku, Jawa06 - Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus07 - Terwujudnya Percepatan dan Efekti�tas Kebijakan Ekonomi08 - Terwujudnya Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik09 - Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian
:4. KEGIATAN 5200 - Koordinasi Percepatan Kebijakan Satu Peta (One Map Policy)
:5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) Asdep Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi
6. SASARAN KEGIATAN
7. RINCIAN KEGIATANA. PEMETAAN KEGIATAN
12/11/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://ekon.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 2/5
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT /
SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
01
Tersusunnya PaketRekomendasi PelaksanaanPercepatan Kebijakan SatuPeta
20.000.000,00
01.001Rekomendasi KebijakanPelaksanaan PercepatanKebijakan Satu Peta
MewujudkanKemandirian Ekonomidengan MenggerakkanSektor-Sektor StrategisEkonomi Domestik
tidak 20.000.000,00
01.001.001 Tanpa Sub Output 20.000.000,00
051 - Koordinasi Reviewdan Perbaikan IGD (RBI,LLN, dan LPI) di WilayahPapua, Maluku dan Jawa
862.785,67
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
862.785,67
052 - Sosialisasi KegiatanTim PKSP Wilayah Papua,Maluku dan Jawa
2.170.505,00
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
2.170.505,00
053 - Veri�kasi danKon�rmasi DataInformasi GeospasialTematik Daerah
1.840.586,85
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
1.840.586,85
054 - Kegiatan IntegrasiInformasi GeospasialTematik Wilayah Papua,Maluku dan Jawa
6.350.500,00
12/11/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://ekon.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 3/5
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT /
SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
6.350.500,00
055 - KegiatanSinkronisasi IGT diWilayah Papua, Malukudan Jawa
1.566.951,85
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
1.566.951,85
056 - Kegiatan Uji AkurasiIGT di Wilayah Papua,Maluku dan Jawa
1.635.137,88
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
1.635.137,88
057 - Kegiatan PelaporanTim PKSP KepadaPresiden
783.800,00
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
783.800,00
058 - Dukungan KegiatanKesekretariatan PKSP
4.789.732,75
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
4.789.732,75
Total 20.000.000,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME /TARGET
SATUANSATUAN
BIAYAALOKASI 2018
(RP RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2019 2020 2021 2019 2020 2021
B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU)
12/11/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://ekon.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 4/5
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME /TARGET
SATUANSATUAN
BIAYAALOKASI 2018
(RP RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2019 2020 2021 2019 2020 2021
01Tersusunnya Paket Rekomendasi PelaksanaanPercepatan Kebijakan Satu Peta
20.000.000,00 20.710.500,00 21.771.500,00 22.832.500,00
01.001Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan PercepatanKebijakan Satu Peta
3PaketRekomendasi
20.000.000,00 20.710.500,00 21.771.500,00 22.832.500,00
01.001.001 Tanpa Sub Output 20.000.000,00 20.710.500,00 21.771.500,00 22.832.500,00
01.001.001.051Koordinasi Review dan Perbaikan IGD (RBI, LLN,dan LPI) di Wilayah Papua, Maluku dan Jawa
0,00 NaN 862.785,67 0,00 0,00 0,00 863.785,67 864.785,67 865.785,67
01.001.001.052Sosialisasi Kegiatan Tim PKSP Wilayah Papua,Maluku dan Jawa
0,00 NaN 2.170.505,00 0,00 0,00 0,00 2.180.505,00 2.190.505,00 2.200.505,00
01.001.001.053Veri�kasi dan Kon�rmasi Data InformasiGeospasial Tematik Daerah
0,00 NaN 1.840.586,85 0,00 0,00 0,00 1.850.586,85 1.860.586,85 1.870.586,85
01.001.001.054Kegiatan Integrasi Informasi Geospasial TematikWilayah Papua, Maluku dan Jawa
0,00 NaN 6.350.500,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 8.000.000,00 9.000.000,00
01.001.001.055Kegiatan Sinkronisasi IGT di Wilayah Papua,Maluku dan Jawa
0,00 NaN 1.566.951,85 0,00 0,00 0,00 1.576.951,85 1.586.951,85 1.596.951,85
01.001.001.056Kegiatan Uji Akurasi IGT di Wilayah Papua,Maluku dan Jawa
0,00 NaN 1.635.137,88 0,00 0,00 0,00 1.645.137,88 1.655.137,88 1.665.137,88
01.001.001.057 Kegiatan Pelaporan Tim PKSP Kepada Presiden 0,00 NaN 783.800,00 0,00 0,00 0,00 793.800,00 803.800,00 813.800,00
01.001.001.058 Dukungan Kegiatan Kesekretariatan PKSP 0,00 NaN 4.789.732,75 0,00 0,00 0,00 4.799.732,75 4.809.732,75 4.819.732,75
Total 20.000.000,00 - - - 20.710.500,00 21.771.500,00 22.832.500,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS
KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
01Tersusunnya Paket Rekomendasi Pelaksanaan Percepatan KebijakanSatu Peta
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00
01.001Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Percepatan Kebijakan SatuPeta
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00
01.001.001 Tanpa Sub Output 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00
C. SUMBER PENDANAAN
12/11/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://ekon.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 5/5
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS
KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
01.001.001.051Koordinasi Review dan Perbaikan IGD (RBI, LLN, dan LPI) diWilayah Papua, Maluku dan Jawa
Utama 862.785,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 862.785,67
01.001.001.052 Sosialisasi Kegiatan Tim PKSP Wilayah Papua, Maluku dan Jawa Utama 2.170.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.170.505,00
01.001.001.053Veri�kasi dan Kon�rmasi Data Informasi Geospasial TematikDaerah
Utama 1.840.586,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.840.586,85
01.001.001.054Kegiatan Integrasi Informasi Geospasial Tematik WilayahPapua, Maluku dan Jawa
Utama 6.350.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.350.500,00
01.001.001.055 Kegiatan Sinkronisasi IGT di Wilayah Papua, Maluku dan Jawa Utama 1.566.951,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.566.951,85
01.001.001.056 Kegiatan Uji Akurasi IGT di Wilayah Papua, Maluku dan Jawa Utama 1.635.137,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.635.137,88
01.001.001.057 Kegiatan Pelaporan Tim PKSP Kepada Presiden Utama 783.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 783.800,00
01.001.001.058 Dukungan Kegiatan Kesekretariatan PKSP Utama 4.789.732,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.789.732,75
Total 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00
Jakarta, 11 Desember 2017 a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Plt. Sekretaris Kementerian KoordinatorBidang Perekonomian
Bambang Adi Winarso NIP. 196009011985031001
12/11/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://ekon.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 1/7
REKAP 3: KEGIATAN K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN ANGGARAN 2018
KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)TARGET
2018ALOKASI 2018
(RIBU)
01 Tersusunnya paket rekomendasi kebijakan peningkatan ekonomi sektor perumahan 500.000,00
01.01 Jumlah paket rekomendasi kebijakan peningkatan ekonomi sektor perumahan 2
02 Terususunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Penguasaan, Pemilikan, Konsolidasi, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 500.000,00
02.01 Jumlah paket rekomendasi kebijakan penguasaan, pemilikan, konsolidasi, penggunaan dan pemanfaatan tanah 2
03Tersusunnya Paket rekomendasi kebijakan peningkatan penyediaan infrastruktur dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha melaluipengembangan alternatif pembiayaan infrastruktur
500.000,00
03.01Jumlah paket rekomendasi kebijakan peningkatan penyediaan infrastruktur dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha melaluipengembangan alternatif pembiayaan infrastruktur
2
Total 1.500.000,00
:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
:2. PROGRAM 06 - Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
:3. SASARAN PROGRAM 01 - Tercapainya Indeks keuangan inklusif sebesar 68%02 - Tercapainya Target Penyaluran KUR03 - Terwujudnya Stabilitas Harga Pangan04 - Perbaikan Kemudahan Berusaha05 - Tersusunnya Peta Dasar (IGD) wilayah Papua, Maluku, Jawa06 - Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus07 - Terwujudnya Percepatan dan Efekti�tas Kebijakan Ekonomi08 - Terwujudnya Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik09 - Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian
:4. KEGIATAN 2527 - Koordinasi Kebijakan Perumahan, Pertanahan, dan Pembiayaan Infrastruktur
:5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) Asdep Perumahan, Pertanahan, dan Pembiayan Infrastruktur
6. SASARAN KEGIATAN
7. RINCIAN KEGIATANA. PEMETAAN KEGIATAN
12/11/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://ekon.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 2/7
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
01Tersusunnya paket rekomendasi kebijakanpeningkatan ekonomi sektor perumahan
500.000,00
01.001Rekomendasi Kebijakan Peningkatan EkonomiSektor Perumahan
tidak 500.000,00
01.001.001 Tanpa Sub Output 500.000,00
051 - Persiapan Koordinasi Kebijakan 17.308,40
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
17.308,40
052 - Pelaksanaan Koordinasi danSinkronisasi Kebijakan
294.011,60
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
294.011,60
053 - Penyelenggaran FGD/Workshop 163.030,00
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
163.030,00
054 - Penyusunan Rekomendasi 25.650,00
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
25.650,00
02Terususunnya Paket Rekomendasi KebijakanPenguasaan, Pemilikan, Konsolidasi,Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
500.000,00
02.002Rekomendasi Kebijakan Penguasaan,Pemilikan, Konsolidasi, Penggunaan danPemanfaatan Tanah
tidak 500.000,00
02.002.001 Tanpa Sub Output 500.000,00
051 - Persiapan Koordinasi Kebijakan 17.122,70
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
17.122,70
12/11/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://ekon.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 3/7
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
052 - Pelaksanaan Koordinasi danSinkronisasi Kebijakan
298.487,30
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
298.487,30
053 - Penyelenggaran FGD/Workshop 158.740,00
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
158.740,00
054 - Penyusunan Rekomendasi 25.650,00
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
25.650,00
03
Tersusunnya Paket rekomendasi kebijakanpeningkatan penyediaan infrastruktur denganskema Kerjasama Pemerintah dengan BadanUsaha melalui pengembangan alternatifpembiayaan infrastruktur
500.000,00
03.003
Rekomendasi Kebijakan PeningkatanPenyediaan Infrastruktur dengan SkemaKerjasama Pemerintah dengan Badan Usahamelalui Pengembangan Alternatif PembiayaanInfrastruktur
tidak 500.000,00
03.003.001 Tanpa Sub Output 500.000,00
051 - Persiapan Koordinasi Kebijakan 17.288,00
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
17.288,00
052 - Pelaksanaan Koordinasi danSinkronisasi Kebijakan
313.228,00
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
313.228,00
053 - Penyelenggaran FGD/Workshop 143.834,00
12/11/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://ekon.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 4/7
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
143.834,00
054 - Penyusunan Rekomendasi 25.650,00
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
25.650,00
Total 1.500.000,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME/
TARGETSATUAN
SATUANBIAYA
ALOKASI2018 (RP
RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2019 2020 2021 2019 2020 2021
01Tersusunnya paket rekomendasi kebijakan peningkatan ekonomisektor perumahan
500.000,00 503.000,00 507.000,00 511.000,00
01.001Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekonomi SektorPerumahan
2PaketRekomendasi
500.000,00 503.000,00 507.000,00 511.000,00
01.001.001 Tanpa Sub Output 500.000,00 503.000,00 507.000,00 511.000,00
01.001.001.051 Persiapan Koordinasi Kebijakan 0,00 NaN 17.308,40 0,00 0,00 0,00 18.000,00 19.000,00 20.000,00
01.001.001.052 Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan 0,00 NaN 294.011,60 0,00 0,00 0,00 295.000,00 296.000,00 297.000,00
01.001.001.053 Penyelenggaran FGD/Workshop 0,00 NaN 163.030,00 0,00 0,00 0,00 164.000,00 165.000,00 166.000,00
01.001.001.054 Penyusunan Rekomendasi 0,00 NaN 25.650,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 27.000,00 28.000,00
02Terususunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Penguasaan,Pemilikan, Konsolidasi, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
500.000,00 505.500,00 509.500,00 513.500,00
02.002Rekomendasi Kebijakan Penguasaan, Pemilikan, Konsolidasi,Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
2PaketRekomendasi
500.000,00 505.500,00 509.500,00 513.500,00
02.002.001 Tanpa Sub Output 500.000,00 505.500,00 509.500,00 513.500,00
02.002.001.051 Persiapan Koordinasi Kebijakan 0,00 NaN 17.122,70 0,00 0,00 0,00 18.000,00 19.000,00 20.000,00
02.002.001.052 Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan 0,00 NaN 298.487,30 0,00 0,00 0,00 301.000,00 302.000,00 303.000,00
B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU)
12/11/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://ekon.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 5/7
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME/
TARGETSATUAN
SATUANBIAYA
ALOKASI2018 (RP
RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2019 2020 2021 2019 2020 2021
02.002.001.053 Penyelenggaran FGD/Workshop 0,00 NaN 158.740,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 161.000,00 162.000,00
02.002.001.054 Penyusunan Rekomendasi 0,00 NaN 25.650,00 0,00 0,00 0,00 26.500,00 27.500,00 28.500,00
03
Tersusunnya Paket rekomendasi kebijakan peningkatanpenyediaan infrastruktur dengan skema Kerjasama Pemerintahdengan Badan Usaha melalui pengembangan alternatifpembiayaan infrastruktur
500.000,00 503.150,00 507.150,00 511.150,00
03.003Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Penyediaan Infrastrukturdengan Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usahamelalui Pengembangan Alternatif Pembiayaan Infrastruktur
2PaketRekomendasi
500.000,00 503.150,00 507.150,00 511.150,00
03.003.001 Tanpa Sub Output 500.000,00 503.150,00 507.150,00 511.150,00
03.003.001.051 Persiapan Koordinasi Kebijakan 0,00 NaN 17.288,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 19.000,00 20.000,00
03.003.001.052 Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan 0,00 NaN 313.228,00 0,00 0,00 0,00 314.000,00 315.000,00 316.000,00
03.003.001.053 Penyelenggaran FGD/Workshop 0,00 NaN 143.834,00 0,00 0,00 0,00 144.500,00 145.500,00 146.500,00
03.003.001.054 Penyusunan Rekomendasi 0,00 NaN 25.650,00 0,00 0,00 0,00 26.650,00 27.650,00 28.650,00
Total 1.500.000,00 - - - 1.511.650,00 1.523.650,00 1.535.650,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS
KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
01Tersusunnya paket rekomendasi kebijakan peningkatan ekonomi sektorperumahan
500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
01.001 Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekonomi Sektor Perumahan 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
01.001.001 Tanpa Sub Output 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
01.001.001.051 Persiapan Koordinasi Kebijakan Utama 17.308,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.308,40
01.001.001.052 Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan 294.011,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294.011,60
01.001.001.053 Penyelenggaran FGD/Workshop Utama 163.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163.030,00
01.001.001.054 Penyusunan Rekomendasi Utama 25.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.650,00
C. SUMBER PENDANAAN
12/11/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://ekon.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 6/7
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS
KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
02Terususunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Penguasaan, Pemilikan,Konsolidasi, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
02.002Rekomendasi Kebijakan Penguasaan, Pemilikan, Konsolidasi,Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
02.002.001 Tanpa Sub Output 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
02.002.001.051 Persiapan Koordinasi Kebijakan Utama 17.122,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.122,70
02.002.001.052 Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Utama 298.487,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298.487,30
02.002.001.053 Penyelenggaran FGD/Workshop Utama 158.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.740,00
02.002.001.054 Penyusunan Rekomendasi Utama 25.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.650,00
03Tersusunnya Paket rekomendasi kebijakan peningkatan penyediaaninfrastruktur dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usahamelalui pengembangan alternatif pembiayaan infrastruktur
500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
03.003Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Penyediaan Infrastruktur denganSkema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha melaluiPengembangan Alternatif Pembiayaan Infrastruktur
500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
03.003.001 Tanpa Sub Output 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
03.003.001.051 Persiapan Koordinasi Kebijakan Utama 17.288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.288,00
03.003.001.052 Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan 313.228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313.228,00
03.003.001.053 Penyelenggaran FGD/Workshop Utama 143.834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143.834,00
03.003.001.054 Penyusunan Rekomendasi Utama 25.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.650,00
Total 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
Jakarta, 11 Desember 2017 a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Plt. Sekretaris Kementerian KoordinatorBidang Perekonomian
Bambang Adi Winarso NIP. 196009011985031001
12/11/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://ekon.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 1/8
REKAP 3: KEGIATAN K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN ANGGARAN 2018
KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)TARGET
2018ALOKASI 2018
(RIBU)
01Implementasi Pendampingan 6 proyek prioritas yang ditargetkan mencapai �nancial closed dan/atau mulai konstruksi pada akhir 2018 dan 1 Program 35 GWmendapatkan pendanaan dari Lender
21.200.945,00
01.01Persentase pelaksanaan pendampingan PIP dan PSN yang ditargetkan mencapai �nancial closed, atau mulai konstruksi, atau mendapatkan pendanaandari lender pada akhir 2018
100
02Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pemangku Kepentingan Proyek PSN, khususnya terkait mekanisme monitoring dan Debottlenecking secara Mandiri danProses Financial closed
9.884.540,00
02.01 Terbentuknya pusat vokasi untuk menyiapkan tenaga kerja terampil dalam pemenuhan kebutuhan PSN 100
03Terlaksananya Standar International (non-regulated) penyiapan OBC (Outline Business Case) dan FBC (Final Business Case) yang Bankable untuk ProyekInfrastruktur Prioritas (PIP)
5.899.210,00
03.01 Persentase penyiapan OBC dan FBC Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP) yang memiliki nilai bankable 100
04 Pendampingan Aparatur Penanggung Jawab (PJPK) dalam melakukan debottlenecking PSN selektif sesuai arahan Komite 3.015.305,00
04.01 Persentase kapasitas aparatur penanggung jawab (PJPK) dalam melakukan Debottlenecking PSN selektif sesuai arahan Komite 100
:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
:2. PROGRAM 06 - Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
:3. SASARAN PROGRAM 01 - Tercapainya Indeks keuangan inklusif sebesar 68%02 - Tercapainya Target Penyaluran KUR03 - Terwujudnya Stabilitas Harga Pangan04 - Perbaikan Kemudahan Berusaha05 - Tersusunnya Peta Dasar (IGD) wilayah Papua, Maluku, Jawa06 - Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus07 - Terwujudnya Percepatan dan Efekti�tas Kebijakan Ekonomi08 - Terwujudnya Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik09 - Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian
:4. KEGIATAN 5266 - Koordinasi Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
:5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) Asdep Perumahan, Pertanahan, dan Pembiayan Infrastruktur
6. SASARAN KEGIATAN
12/11/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://ekon.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 2/8
KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)TARGET
2018ALOKASI 2018
(RIBU)
Total 40.000.000,00
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB
OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
01
Implementasi Pendampingan 6 proyekprioritas yang ditargetkan mencapai�nancial closed dan/atau mulaikonstruksi pada akhir 2018 dan 1Program 35 GW mendapatkanpendanaan dari Lender
21.200.945,00
01.001
Rekomendasi pelaksanaan PIP dan PSNyang ditargetkan akan mencapai�nancial closed, atau mulai konstruksi,atau mendapatkan pendanaan darilender pada akhir tahun 2018
MeningkatkanProduktivitasRakyat dan DayaSaing di PasarInternasional
tidak 21.200.945,00
01.001.001 Tanpa Sub Output 21.200.945,00
051 - PenyelenggaraanOperasional Komite
19.487.075,00
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
19.487.075,00
052 - Perumusan KebijakanImplementasi Proyek InfrastrukturPrioritas dan Strategis Nasional
1.109.450,00
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
1.109.450,00
053 - Review dan SinkronisasiRegulasi untuk MendukungPercepatan PenyediaanInfrastruktur
278.580,00
7. RINCIAN KEGIATANA. PEMETAAN KEGIATAN
12/11/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://ekon.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 3/8
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB
OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
278.580,00
054 - Penyusunan Rencana Aksi 204.040,00
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
204.040,00
055 - Penyusunan Laporan danBuku List Proyek Prioritas
121.800,00
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
121.800,00
02
Terlaksananya Peningkatan KapasitasPemangku Kepentingan Proyek PSN,khususnya terkait mekanismemonitoring dan Debottlenecking secaraMandiri dan Proses Financial closed
9.884.540,00
02.002
Rekomendasi pelaksanaan peningkatankapasitas pemangku kepentingan PSN,khususnya terkait mekanismemonitoring dan debottlenecking secaramandiri dan proses �nancial closed
MeningkatkanProduktivitasRakyat dan DayaSaing di PasarInternasional
tidak 9.884.540,00
02.002.001 Tanpa Sub Output 9.884.540,00
051 - Persiapan RekomendasiImplementasi
4.080,00
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
4.080,00
052 - Penyusunan Rencana Aksi 480.460,00
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
480.460,00
053 - Pelaksanaan ImplementasiProyek Prioritas
9.400.000,00
12/11/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://ekon.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 4/8
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB
OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
9.400.000,00
03
Terlaksananya Standar International(non-regulated) penyiapan OBC(Outline Business Case) dan FBC (FinalBusiness Case) yang Bankable untukProyek Infrastruktur Prioritas (PIP)
5.899.210,00
03.003
Rekomendasi pelaksanaan penyiapanOBC (Outline Business Case) dan FBC(Final Business Case) untuk ProyekInfrastruktur Prioritas (PIP) yangberstandar international (non-regulated) yang memiliki nilai bankable
MeningkatkanProduktivitasRakyat dan DayaSaing di PasarInternasional
tidak 5.899.210,00
03.003.001 Tanpa Sub Output 5.899.210,00
051 - Persiapan PelaksanaanPenyusunan Kebijakan
3.855.460,00
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
3.855.460,00
052 - Implementasi RekomendasiKebijakan
2.043.750,00
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
2.043.750,00
04
Pendampingan Aparatur PenanggungJawab (PJPK) dalam melakukandebottlenecking PSN selektif sesuaiarahan Komite
3.015.305,00
04.004
Rekomendasi pelaksanaanpendampingan aparatur penanggungjawab (PJPK) dalam melakukandebottlenecking PSN selektif sesuaiarahan Komite
tidak 3.015.305,00
04.004.001 Tanpa Sub Output 3.015.305,00
12/11/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://ekon.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 5/8
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB
OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
051 - Persiapan PelaksanaanPengendalian
108.400,00
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
108.400,00
052 - Implementasi PelaksanaanPengendalian
2.906.905,00
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
2.906.905,00
Total 40.000.000,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME/
TARGETSATUAN
SATUANBIAYA
ALOKASI 2018(RP RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2019 2020 2021 2019 2020 2021
01
Implementasi Pendampingan 6 proyek prioritas yangditargetkan mencapai �nancial closed dan/atau mulaikonstruksi pada akhir 2018 dan 1 Program 35 GWmendapatkan pendanaan dari Lender
21.200.945,00 21.203.581,00 21.207.582,00 21.211.583,00
01.001
Rekomendasi pelaksanaan PIP dan PSN yang ditargetkanakan mencapai �nancial closed, atau mulai konstruksi, ataumendapatkan pendanaan dari lender pada akhir tahun2018
1PaketRekomendasi
21.200.945,00 21.203.581,00 21.207.582,00 21.211.583,00
01.001.001 Tanpa Sub Output 21.200.945,00 21.203.581,00 21.207.582,00 21.211.583,00
01.001.001.051 Penyelenggaraan Operasional Komite 0,00 NaN 19.487.075,00 0,00 0,00 0,00 19.488.000,00 19.489.000,00 19.490.000,00
01.001.001.052Perumusan Kebijakan Implementasi ProyekInfrastruktur Prioritas dan Strategis Nasional
0,00 NaN 1.109.450,00 0,00 0,00 0,00 1.110.000,00 1.111.000,00 1.112.000,00
01.001.001.053Review dan Sinkronisasi Regulasi untuk MendukungPercepatan Penyediaan Infrastruktur
0,00 NaN 278.580,00 0,00 0,00 0,00 278.581,00 278.582,00 278.583,00
01.001.001.054 Penyusunan Rencana Aksi 0,00 NaN 204.040,00 0,00 0,00 0,00 205.000,00 206.000,00 207.000,00
01.001.001.055 Penyusunan Laporan dan Buku List Proyek Prioritas 0,00 NaN 121.800,00 0,00 0,00 0,00 122.000,00 123.000,00 124.000,00
B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU)
12/11/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://ekon.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 6/8
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME/
TARGETSATUAN
SATUANBIAYA
ALOKASI 2018(RP RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2019 2020 2021 2019 2020 2021
02Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pemangku KepentinganProyek PSN, khususnya terkait mekanisme monitoring danDebottlenecking secara Mandiri dan Proses Financial closed
9.884.540,00 9.887.000,00 9.890.000,00 9.893.000,00
02.002
Rekomendasi pelaksanaan peningkatan kapasitaspemangku kepentingan PSN, khususnya terkait mekanismemonitoring dan debottlenecking secara mandiri dan proses�nancial closed
1PaketRekomendasi
9.884.540,00 9.887.000,00 9.890.000,00 9.893.000,00
02.002.001 Tanpa Sub Output 9.884.540,00 9.887.000,00 9.890.000,00 9.893.000,00
02.002.001.051 Persiapan Rekomendasi Implementasi 0,00 NaN 4.080,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 6.000,00 7.000,00
02.002.001.052 Penyusunan Rencana Aksi 0,00 NaN 480.460,00 0,00 0,00 0,00 481.000,00 482.000,00 483.000,00
02.002.001.053 Pelaksanaan Implementasi Proyek Prioritas 0,00 NaN 9.400.000,00 0,00 0,00 0,00 9.401.000,00 9.402.000,00 9.403.000,00
03
Terlaksananya Standar International (non-regulated)penyiapan OBC (Outline Business Case) dan FBC (FinalBusiness Case) yang Bankable untuk Proyek InfrastrukturPrioritas (PIP)
5.899.210,00 5.900.000,00 5.902.000,00 5.904.000,00
03.003
Rekomendasi pelaksanaan penyiapan OBC (OutlineBusiness Case) dan FBC (Final Business Case) untuk ProyekInfrastruktur Prioritas (PIP) yang berstandar international(non-regulated) yang memiliki nilai bankable
1PaketRekomendasi
5.899.210,00 5.900.000,00 5.902.000,00 5.904.000,00
03.003.001 Tanpa Sub Output 5.899.210,00 5.900.000,00 5.902.000,00 5.904.000,00
03.003.001.051 Persiapan Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan 0,00 NaN 3.855.460,00 0,00 0,00 0,00 3.856.000,00 3.857.000,00 3.858.000,00
03.003.001.052 Implementasi Rekomendasi Kebijakan 0,00 NaN 2.043.750,00 0,00 0,00 0,00 2.044.000,00 2.045.000,00 2.046.000,00
04Pendampingan Aparatur Penanggung Jawab (PJPK) dalammelakukan debottlenecking PSN selektif sesuai arahanKomite
3.015.305,00 3.016.000,00 3.018.000,00 3.020.000,00
04.004Rekomendasi pelaksanaan pendampingan aparaturpenanggung jawab (PJPK) dalam melakukandebottlenecking PSN selektif sesuai arahan Komite
1PaketRekomendasi
3.015.305,00 3.016.000,00 3.018.000,00 3.020.000,00
04.004.001 Tanpa Sub Output 3.015.305,00 3.016.000,00 3.018.000,00 3.020.000,00
04.004.001.051 Persiapan Pelaksanaan Pengendalian 0,00 NaN 108.400,00 0,00 0,00 0,00 109.000,00 110.000,00 111.000,00
04.004.001.052 Implementasi Pelaksanaan Pengendalian 0,00 NaN 2.906.905,00 0,00 0,00 0,00 2.907.000,00 2.908.000,00 2.909.000,00
Total 40.000.000,00 - - - 40.006.581,00 40.017.582,00 40.028.583,00
12/11/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://ekon.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 7/8
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS
KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
01Implementasi Pendampingan 6 proyek prioritas yang ditargetkanmencapai �nancial closed dan/atau mulai konstruksi pada akhir 2018dan 1 Program 35 GW mendapatkan pendanaan dari Lender
21.200.945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.200.945,00
01.001Rekomendasi pelaksanaan PIP dan PSN yang ditargetkan akanmencapai �nancial closed, atau mulai konstruksi, atau mendapatkanpendanaan dari lender pada akhir tahun 2018
21.200.945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.200.945,00
01.001.001 Tanpa Sub Output 21.200.945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.200.945,00
01.001.001.051 Penyelenggaraan Operasional Komite Utama 19.487.075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.487.075,00
01.001.001.052Perumusan Kebijakan Implementasi Proyek InfrastrukturPrioritas dan Strategis Nasional
Utama 1.109.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.109.450,00
01.001.001.053Review dan Sinkronisasi Regulasi untuk Mendukung PercepatanPenyediaan Infrastruktur
Utama 278.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278.580,00
01.001.001.054 Penyusunan Rencana Aksi Utama 204.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.040,00
01.001.001.055 Penyusunan Laporan dan Buku List Proyek Prioritas Utama 121.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.800,00
02Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pemangku Kepentingan ProyekPSN, khususnya terkait mekanisme monitoring dan Debottleneckingsecara Mandiri dan Proses Financial closed
9.884.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.884.540,00
02.002Rekomendasi pelaksanaan peningkatan kapasitas pemangkukepentingan PSN, khususnya terkait mekanisme monitoring dandebottlenecking secara mandiri dan proses �nancial closed
9.884.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.884.540,00
02.002.001 Tanpa Sub Output 9.884.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.884.540,00
02.002.001.051 Persiapan Rekomendasi Implementasi Utama 4.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.080,00
02.002.001.052 Penyusunan Rencana Aksi Utama 480.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480.460,00
02.002.001.053 Pelaksanaan Implementasi Proyek Prioritas Utama 9.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.400.000,00
03Terlaksananya Standar International (non-regulated) penyiapan OBC(Outline Business Case) dan FBC (Final Business Case) yang Bankableuntuk Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP)
5.899.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.899.210,00
03.003
Rekomendasi pelaksanaan penyiapan OBC (Outline Business Case)dan FBC (Final Business Case) untuk Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP)yang berstandar international (non-regulated) yang memiliki nilaibankable
5.899.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.899.210,00
C. SUMBER PENDANAAN
12/11/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://ekon.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 8/8
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS
KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
03.003.001 Tanpa Sub Output 5.899.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.899.210,00
03.003.001.051 Persiapan Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan Utama 3.855.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.855.460,00
03.003.001.052 Implementasi Rekomendasi Kebijakan Utama 2.043.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.043.750,00
04Pendampingan Aparatur Penanggung Jawab (PJPK) dalam melakukandebottlenecking PSN selektif sesuai arahan Komite
3.015.305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.015.305,00
04.004Rekomendasi pelaksanaan pendampingan aparatur penanggungjawab (PJPK) dalam melakukan debottlenecking PSN selektif sesuaiarahan Komite
3.015.305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.015.305,00
04.004.001 Tanpa Sub Output 3.015.305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.015.305,00
04.004.001.051 Persiapan Pelaksanaan Pengendalian Utama 108.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.400,00
04.004.001.052 Implementasi Pelaksanaan Pengendalian Utama 2.906.905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.906.905,00
Total 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00
Jakarta, 11 Desember 2017 a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Plt. Sekretaris Kementerian KoordinatorBidang Perekonomian
Bambang Adi Winarso NIP. 196009011985031001
Top Related