PROVINSI BANTEN
RENCANA TARGET KINERJA KEGIATAN SKPD
TAHUN ANGGARAN 2018
SATKER : 200701 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
2006 Perdagangan
2006.15 Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Persiapan pelaksanaan kegiatan-Pendataan Komoditas Unggulan dengan berkoordinasi ke wilayah Kabupaten/Kota
0,00 0,10
Februari -Pembinaan Aparatur dan Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka-Pendataan Komoditas Unggulan dengan berkoordinasi ke wilayah Kabupaten/Kota-Asistensi dan penyeliaan terhadap pengerjaan penatausahaan administrasikegiatan dan pertanggungjawaban keuangan pada seksi Bina Usaha danPerdagangan Berjangka
21.200.000,00 5,41
Maret -Pembinaan Aparatur dan Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka-Peningkatan Pengelolaan Sistem Resi Gudang dan Pembinaan-Pendataan Komoditas Unggulan dengan berkoordinasi ke wilayah Kabupaten/Kota-Melaksanakan Penyelenggaraan dan Partisipasi Pasar Lelang-Melaksanakan asistensi dan penyeliaan terhadap pengerjaan penatausahaanadministrasi kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan pada seksi Bina Usahadan Perdagangan Berjangka
65.837.500,00 13,66
April -Pembinaan Aparatur dan Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka-Peningkatan Pengelolaan Sistem Resi Gudang dan Pembinaan-Pendataan Komoditas Unggulan dengan berkoordinasi ke wilayah Kabupaten/Kota-Melaksanakan Partisipasi Fasilitasi Pameran Nasional
81.257.500,00 21,64
Mei -Pendataan Komoditas Unggulan dengan berkoordinasi ke wilayah Kabupaten/Kota-Misi Dagang Lokal
24.208.500,00 0,60
Juni -Pendataan Komoditas Unggulan dengan berkoordinasi ke wilayah Kabupaten/Kota-Partisipasi Fasilitasi Pameran Nasional
47.235.000,00 11,11
Juli -Peningkatan Pengelolaan Sistem Resi Gudang dan Pembinaan-Pendataan Komoditas Unggulan dengan berkoordinasi ke wilayah Kabupaten/Kota-Penyelenggaraan dan Partisipasi Pasar Lelang
11.469.500,00 5,87
2006.200701.15.001.5.2 Peningkatan Peran Pelaku Usaha Dalam KerjasamaPerdagangan dan Pengembangan PerdaganganBerjangka
SIMRAL Hal 1 / 31
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Agustus -Pendataan Komoditas Unggulan dengan berkoordinasi ke wilayah Kabupaten/Kota-Kerjasama UKM dan Pengusaha Ritel-Partisipasi Fasilitasi Pameran Nasional-Melaksanakan Penyelenggaraan dan Partisipasi Pasar Lelang-Melaksanakan asistensi dan penyeliaan terhadap pengerjaan penatausahaanadministrasi kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan pada seksi Bina Usahadan Perdagangan Berjangka
78.765.000,00 18,40
September -Pendataan Komoditas Unggulan dengan berkoordinasi ke wilayah Kabupaten/Kota-Misi Dagang Lokal-Penyelenggaraan dan Partisipasi Pasar Lelang
28.148.000,00 1,37
Oktober -Pendataan Komoditas Unggulan dengan berkoordinasi ke wilayah Kabupaten/Kota-Partisipasi Fasilitasi Pameran Nasional-Penyelenggaraan dan Partisipasi Pasar Lelang-Melaksanakan asistensi dan penyeliaan terhadap pengerjaan penatausahaanadministrasi kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan pada seksi Bina Usahadan Perdagangan Berjangka
33.674.500,00 21,49
November Pendataan Komoditas Unggulan dengan berkoordinasi ke wilayah Kabupaten/Kota 0,00 0,15
Desember -Pendataan Komoditas Unggulan dengan berkoordinasi ke wilayah Kabupaten/Kota-Penyusunan Laporan Kegiatan
0,00 0,20
2006.200701.15.001.5.2 Peningkatan Peran Pelaku Usaha Dalam KerjasamaPerdagangan dan Pengembangan PerdaganganBerjangka
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Persiapan pelaksanaan kegiatan-Pendataan Sarana Perdagangan dengan berkoordinasi ke wilayah Kabupaten/Kota
0,00 0,15
Februari -Rapat Koordinasi Bidang Perdagangan Dalam Negeri-Pendataan Sarana Perdagangan dengan berkoordinasi ke wilayah Kabupaten/Kota
43.660.000,00 7,26
Maret -Penyusunan Dokumen Perencanaan Pendirian Pusat Distribusi Provinsi (Kajian FSKelayakan Pengadaan Lahan bagi Pendirian PDP)-FGD Kelayakan Pengadaan Lahan-Rapat Koordinasi Distribusi Bahan Pokok dan Barang Penting-Pendataan Sarana Perdagangan
96.640.000,00 16,30
April -Rapat Koordinasi Peningkatan Sarana Perdagangan-Pendataan Sarana Perdagangan dengan berkoordinasi ke wilayah Kabupaten/Kota-Bimtek UKM/Pedagang Pasar
348.320.000,00 59,02
Mei -Penyusunan Dokumen Perencanaan Pendirian Pusat Distribusi Provinsi (Kajian FSKelayakan Pengadaan Lahan bagi Pendirian PDP)-Pendataan Sarana Perdagangan
0,00 0,15
Juni Pendataan Sarana Perdagangan dengan berkoordinasi ke wilayah Kabupaten/Kota 0,00 0,10
2006.200701.15.002.5.2 Peningkatan Akses Distribusi Perdagangan
SIMRAL Hal 2 / 31
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Juli Pendataan Sarana Perdagangan dengan berkoordinasi ke wilayah Kabupaten/Kota 0,00 0,10
Agustus -Bimtek UKM/Pedagang Pasar-Pendataan Sarana Perdagangan dengan berkoordinasi ke wilayah Kabupaten/Kota
48.320.000,00 8,26
September -Pendataan Sarana Perdagangan dengan berkoordinasi ke wilayah Kabupaten/Kota 0,00 0,10
Oktober -Bimtek Pengelolaan Pasar bagi Pengelola Pasar-Pendataan Sarana Perdagangan dengan berkoordinasi ke wilayah Kabupaten/Kota
38.380.000,00 8,26
November -Penyusunan Dokumen Perencanaan Pendirian Pusat Distribusi Provinsi (Kajian FSKelayakan Pengadaan Lahan bagi Pendirian PDP)-Pendataan Sarana Perdagangan dengan berkoordinasi ke wilayah Kabupaten/Kota
0,00 0,15
Desember -Pendataan Sarana Perdagangan dengan berkoordinasi ke wilayah Kabupaten/Kota-Penyusunan Laporan Kegiatan
0,00 0,15
2006.200701.15.002.5.2 Peningkatan Akses Distribusi Perdagangan
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Persiapan pelaksanaan kegiatan stabilisasi harga-Penyusunan Rencana Kerja Seksi Stabilisasi Harga T.A 2019
0,00 0,10
Februari -Penyusunan Rencana Kerja Seksi Stabilisasi Harga T.A 2019-Persiapan Rapat Pendataan Stok Indikatif Kebutuhan Pokok Masyarakat
51.200.000,00 6,95
Maret -Sistem Informasi Harga Bahan Pokok Strategis di Provinsi Banten-Rapat Pendataan Stok Indikatif Kebutuhan Pokok Masyarakat
69.260.000,00 9,41
April -Bazar/Gelar Pasar Murah Provinsi Banten-Pemantauan Harga dan Persediaan Bahan Kebutuhan Pokok Masyarakat danBarang Penting di Provinsi Banten Dalam Rangka Hari Besar Keagamaan danTahun Baru-Sistem Informasi Harga Bahan Pokok Strategis di Provinsi Banten
175.900.000,00 14,33
Mei -Bazar/Gelar Pasar Murah Provinsi Banten-Sistem Informasi Harga Bahan Pokok Strategis di Provinsi Banten-Rapat Pendataan Stok Indikatif Kebutuhan Pokok Masyarakat
156.138.000,00 18,44
Juni -Bazar/Gelar Pasar Murah Provinsi Banten-Sistem Informasi Harga Bahan Pokok Strategis di Provinsi Banten
96.960.000,00 25,38
Juli -Bazar/Gelar Pasar Murah Provinsi Banten-Sistem Informasi Harga Bahan Pokok Strategis di Provinsi Banten-Forum Komunikasi Perpupukan di Provinsi Banten (Data dan Informasi PupukBersubsidi)
58.200.000,00 7,97
Agustus -Bazar/Gelar Pasar Murah Provinsi Banten-Sistem Informasi Harga Bahan Pokok Strategis di Provinsi Banten
1.322.000,00 3,48
September -Bazar/Gelar Pasar Murah Provinsi Banten-Sistem Informasi Harga Bahan Pokok Strategis di Provinsi Banten
0,00 3,48
Oktober -Bazar/Gelar Pasar Murah Provinsi Banten-Sistem Informasi Harga Bahan Pokok Strategis di Provinsi Banten
0,00 3,48
2006.200701.15.003.5.2 Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan BarangPenting
SIMRAL Hal 3 / 31
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
November -Bazar/Gelar Pasar Murah Provinsi Banten-Sistem Informasi Harga Bahan Pokok Strategis di Provinsi Banten
0,00 3,48
Desember -Sistem Informasi Harga Bahan Pokok Strategis di Provinsi Banten-Penyusunan Laporan Kegiatan
0,00 3,50
2006.200701.15.003.5.2 Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan BarangPenting
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Persiapan kegiatan pengendalian inflasi daerah-Evaluasi Pengendalian Inflasi Daerah
15.296.000,00 4,22
Februari -Evaluasi Pengendalian Inflasi Daerah 15.296.000,00 4,22
Maret -Rapat Koordinasi Triwulan I - Triwulan IV TPID Antar Kab/Kota di Provinsi Bantendan Penyusunan Bahan Pengendalian Inflasi Daerah-Evaluasi Pengendalian Inflasi Daerah
31.956.000,00 8,81
April -Rapat Koordinasi Triwulan I - Triwulan IV TPID Antar Kab/Kota di Provinsi Bantendan Penyusunan Bahan Pengendalian Inflasi Daerah-Evaluasi Pengendalian Inflasi Daerah
34.206.000,00 8,81
Mei -Evaluasi Pengendalian Inflasi Daerah-Pemantauan Harga Bahan Pokok Ramadhan dan Lebaran
36.824.000,00 22,65
Juni -Rapat Sinkronisasi Program dan Kegiatan TPID-Evaluasi Pengendalian Inflasi Daerah-Tim Analis Kegiatan Pengendalian Inflasi Provinsi Banten dan PendampinganRakor RPID Wilayah / Regional / Nasional
92.498.000,00 13,62
Juli -Rapat Koordinasi Triwulan I - Triwulan IV TPID Antar Kab/Kota di Provinsi Bantendan Penyusunan Bahan Pengendalian Inflasi Daerah-Capacity Building TPID Provinsi Banten-Evaluasi Pengendalian Inflasi Daerah
5.516.000,00 7,57
Agustus -Evaluasi Pengendalian Inflasi Daerah-Penyusunan DRPK/ROK Perubahan TA. 2018
0,00 8,72
September -Evaluasi Pengendalian Inflasi Daerah-Penyusunan RKA Perubahan TA. 2018
0,00 4,22
Oktober -Evaluasi Pengendalian Inflasi Daerah-Penyusunan DRPK/ROK TA. 2019-Penyusunan TOR TA. 2019
0,00 4,22
November -Rapat Koordinasi Triwulan I - Triwulan IV TPID Antar Kab/Kota di Provinsi Bantendan Penyusunan Bahan Pengendalian Inflasi Daerah-Evaluasi Pengendalian Inflasi Daerah-Penyusunan RKA/DPA TA. 2019
0,00 8,72
Desember -Evaluasi Pengendalian Inflasi Daerah-Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kegiatan Stabilisasi Harga
0,00 4,22
2006.200701.15.004.5.2 Pengendalian Inflasi Daerah
2006.16 Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
2006.200701.16.001.5.2 Peningkatan Peran Dunia Usaha Bagi PengembanganEkspor Daerah
SIMRAL Hal 4 / 31
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Persiapan kegiatan peningkatan peran dunia usaha bagi pengembangan ekspordaerah-Koordinasi ke Dalam daerah dan Luar Daerah-Penyusunan Laporan
0,00 0,15
Februari -Koordinasi ke Dalam daerah dan Luar Daerah-Penyusunan Laporan
0,00 0,05
Maret -Pengembangan Produk Ekspor-Koordinasi ke Dalam daerah dan Luar Daerah-Penyusunan Laporan
16.375.000,00 5,28
April -Koordinasi ke Dalam daerah dan Luar Daerah-Penyusunan Laporan
0,00 0,05
Mei -Pengembangan Produk Ekspor-Koordinasi ke Dalam daerah dan Luar Daerah-Penyusunan Laporan
38.325.000,00 12,11
Juni -Identifikasi Produk Ekspor Provinsi Banten-Koordinasi ke Dalam daerah dan Luar Daerah-Penyusunan Laporan
90.136.000,00 29,09
Juli -Identifikasi Produk Ekspor Provinsi Banten-Analisa Produk Ekspor Provinsi Banten di Negara Pesaing-Bimbingan Teknis dalam rangka Peningkatan Ekspor Produk Hasil IKM-Penyusunan Laporan
20.080.000,00 6,48
Agustus -Pengembangan Produk Ekspor-Bimbingan Teknis dalam rangka Peningkatan Ekspor Produk Hasil IKM-Penyusunan RKA/ROK/DRPK/TOR APBD Perubahan TA. 2018-Penyusunan Laporan
38.461.000,00 12,17
September -Penyediaan dan Penyebarluasan Informasi Produk Potensial Daerah dan InformasiPasar Luar Negeri-Penyusunan Laporan
90.000.000,00 29,04
Oktober -Pengembangan Produk Ekspor-Penyusunan RKA/ROK/DRPK/TOR APBD TA. 2019-Penyusunan Laporan
16.511.000,00 5,33
November -Penyusunan DPA kegiatan peningkatan peran dunia usaha bagi pengembanganekspor daerah APBD TA. 2019-Penyusunan Laporan
0,00 0,20
Desember -Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan peningkatan peran dunia usaha bagipengembangan ekspor daerah
0,00 0,05
2006.200701.16.001.5.2 Peningkatan Peran Dunia Usaha Bagi PengembanganEkspor Daerah
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Persiapan Kegiatan Pengembangan dan Pengendalian Impor Daerah-Monitoring dan Pelaporan Importir di Provinsi Banten-Penyusunan Laporan Rekapitulasi Angka Pengenal Importir Tahun 2018
2.500.000,00 1,09
Februari -Pengendalian Impor Daerah-Monitoring dan Pelaporan Importir di Provinsi Banten-Penyusunan Laporan Rekapitulasi Angka Pengenal Importir Tahun 2018-Analisa Permohonan Penerbitan Angka Pengenal Importir
51.520.000,00 22,38
2006.200701.16.002.5.2 Pengembangan dan Pengendalian Impor daerah
SIMRAL Hal 5 / 31
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Maret -Pengendalian Impor Daerah-Monitoring dan Pelaporan Importir di Provinsi Banten-Penyusunan Laporan Rekapitulasi Angka Pengenal Importir Tahun 2018-Analisa Permohonan Penerbitan Angka Pengenal Importir
39.770.000,00 17,29
April -Pengendalian Impor Daerah-Monitoring dan Pelaporan Importir di Provinsi Banten-Penyusunan Laporan Rekapitulasi Angka Pengenal Importir Tahun 2018-Analisa Permohonan Penerbitan Angka Pengenal Importir
39.754.000,00 17,29
Mei -Monitoring dan Pelaporan Importir di Provinsi Banten-Penyusunan Laporan Rekapitulasi Angka Pengenal Importir Tahun 2018-Pengawasan Kepemilikan Angka Pengenal Importir
5.016.000,00 1,09
Juni -Monitoring dan Pelaporan Importir di Provinsi Banten-Menyusun Laporan Rekapitulasi Angka Pengenal Importir Tahun 2018-Pengawasan Kepemilikan Angka Pengenal Importir
0,00 1,09
Juli -Pengendalian Impor Daerah-Monitoring dan Pelaporan Importir di Provinsi Banten-Penyusunan Laporan Rekapitulasi Angka Pengenal Importir Tahun 2018-Pengawasan Kepemilikan Angka Pengenal Importir
37.270.000,00 17,29
Agustus -Monitoring dan Pelaporan Importir di Provinsi Banten-Penyusunan Laporan Rekapitulasi Angka Pengenal Importir Tahun 2018-Pengawasan Kepemilikan Angka Pengenal Importir
0,00 1,09
September -Pengendalian Impor Daerah-Monitoring dan Pelaporan Importir di Provinsi Banten-Penyusunan Laporan Rekapitulasi Angka Pengenal Importir Tahun 2018-Pengawasan Kepemilikan Angka Pengenal Importir
34.154.000,00 18,12
Oktober -Monitoring dan Pelaporan Importir di Provinsi Banten-Penyusunan Laporan Rekapitulasi Angka Pengenal Importir Tahun 2018-Pengawasan Kepemilikan Angka Pengenal Importir
0,00 1,09
November -Monitoring dan Pelaporan Importir di Provinsi Banten-Penyusunan Laporan Rekapitulasi Angka Pengenal Importir Tahun 2018-Pengawasan Kepemilikan Angka Pengenal Importir
0,00 1,09
Desember -Monitoring dan Pelaporan Importir di Provinsi Banten-Penyusunan Laporan Rekapitulasi Angka Pengenal Importir Tahun 2018-Pengawasan Kepemilikan Angka Pengenal Importir
0,00 1,09
2006.200701.16.002.5.2 Pengembangan dan Pengendalian Impor daerah
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Penyusunan rencana kerja T.A 2018-Koordinasi Kegiatan ke Dalam dan Luar Daerah-Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan
0,00 0,10
Februari -Koordinasi Kegiatan ke Dalam dan Luar Daerah-Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan
0,00 0,05
Maret -Koordinasi Kegiatan ke Dalam dan Luar Daerah-Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan-Persiapan Peningkatan Promosi Dagang Produk pada Pameran DagangNasional(Pameran THE 20 th Jakarta International Handicraft Trade Fair,INACRAFT2018)
92.430.000,00 17,62
2006.200701.16.003.5.2 Peningkatan Promosi Perdagangan Luar Negeri
SIMRAL Hal 6 / 31
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
April -Peningkatan Promosi Dagang Produk pada Pameran Dagang Nasional(PameranTHE 20 th Jakarta International Handicraft Trade Fair,INACRAFT 2018)-Koordinasi Kegiatan ke Dalam dan Luar Daerah-Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan
316.565.000,00 61,00
Mei -Koordinasi Kegiatan ke Dalam dan Luar Daerah-Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan-Partisipasi pada Forum Koordinasi dan Implementasi Program Perdagangan LuarNegeri Tahun 2018 di Bali
0,00 0,50
Juni -Peningkatan Promosi Dagang Produk pada Pameran Dagang Nasional-Koordinasi Kegiatan ke Dalam dan Luar Daerah-Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan
0,00 0,50
Juli -Peningkatan Promosi Dagang Produk pada Pameran Dagang Internasional-Misi Dagang Produk Ekpor-Koordinasi Kegiatan ke Dalam dan Luar Daerah-Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan
102.570.000,00 19,98
Agustus -Koordinasi Kegiatan ke Dalam dan Luar Daerah-Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan
120.000,00 0,05
September -Koordinasi Kegiatan ke Dalam dan Luar Daerah-Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan
0,00 0,05
Oktober -Koordinasi Kegiatan ke Dalam dan Luar Daerah-Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan
0,00 0,05
November -Koordinasi Kegiatan ke Dalam dan Luar Daerah-Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan
40.000.000,00 0,05
Desember -Koordinasi Kegiatan ke Dalam dan Luar Daerah-Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan
0,00 0,05
2006.200701.16.003.5.2 Peningkatan Promosi Perdagangan Luar Negeri
2006.17 Program Perlindungan dan Pengawasan Industri
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Persiapan Kegiatan Peningkatan Perlindungan Konsumen-Optimalisasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
55.625.000,00 4,35
Februari -Edukasi Perlindungan Konsumen-Optimalisasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
140.895.000,00 11,01
Maret -Optimalisasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)-Penyusunan Bahan Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan/PengendalianData Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
71.825.000,00 5,61
April -Edukasi Perlindungan Konsumen-Optimalisasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
245.845.000,00 19,21
2006.200701.17.002.5.2 Peningkatan Perlindungan Konsumen
SIMRAL Hal 7 / 31
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Mei -Edukasi Perlindungan Konsumen-Optimalisasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)-Penyusunan Bahan Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan/PengendalianData Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
89.255.000,00 6,97
Juni -Edukasi Perlindungan Konsumen-Optimalisasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)-Penyusunan Bahan Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan/PengendalianData Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
165.065.000,00 12,90
Juli -Optimalisasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)-Penyusunan Bahan Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan/PengendalianData Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
71.825.000,00 5,61
Agustus -Edukasi Perlindungan Konsumen-Optimalisasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)-Penyusunan Bahan Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan/PengendalianData Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
125.595.000,00 9,81
September -Optimalisasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) 55.625.000,00 4,35
Oktober -Optimalisasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)-Penyusunan Bahan Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan/PengendalianData Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
71.825.000,00 5,61
November -Edukasi Perlindungan Konsumen-Optimalisasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)-Penyusunan Bahan Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan/PengendalianData Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
130.995.000,00 10,22
Desember -Optimalisasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)-Penyusunan Bahan Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan/PengendalianData Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
55.625.000,00 4,35
2006.200701.17.002.5.2 Peningkatan Perlindungan Konsumen
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengawasan Barang Beredar/ Jasa dan TertibNiaga-Peningkatan Pengawasan Barang Beredar/Jasa dan Tertib Niaga-Pengawasan Tim Terpadu Penanggulangan dan Pengendalian Bahan Berbahaya(B2)
0,00 2,00
Februari -Peningkatan Pengawasan Barang Beredar/Jasa dan Tertib Niaga-Pengawasan Tim Terpadu Penanggulangan dan Pengendalian Bahan Berbahaya(B2)
15.000.000,00 10,52
Maret -Peningkatan Pengawasan Barang Beredar/Jasa dan Tertib Niaga-Pengawasan Tim Terpadu Penanggulangan dan Pengendalian Bahan Berbahaya(B2)-Koordinasi, pengawasan/ pengendalian,monitoring, dan evaluasi aspekpengawasan.
24.501.000,00 5,48
2006.200701.17.003.5.2 Peningkatan Pengawasan Barang Beredar/Jasa danTertib Niaga
SIMRAL Hal 8 / 31
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
April -Peningkatan Pengawasan Barang Beredar/Jasa dan Tertib Niaga-Pengawasan Tim Terpadu Penanggulangan dan Pengendalian Bahan Berbahaya(B2)-Koordinasi, pengawasan/ pengendalian,monitoring, dan evaluasi aspekpengawasan.
23.200.000,00 14,68
Mei -Peningkatan Pengawasan Barang Beredar/Jasa dan Tertib Niaga-Pengawasan Tim Terpadu Penanggulangan dan Pengendalian Bahan Berbahaya(B2)-Koordinasi, pengawasan/ pengendalian,monitoring, dan evaluasi aspekpengawasan.
37.050.800,00 12,35
Juni -Peningkatan Pengawasan Barang Beredar/Jasa dan Tertib Niaga-Pengawasan Tim Terpadu Penanggulangan dan Pengendalian Bahan Berbahaya(B2)-Pengumpulan, Pengolahan, dan analisa data pengawasan barang beredar danjasa, pengujian, dan publikasi pengawasan
29.307.200,00 10,13
Juli -Peningkatan Pengawasan Barang Beredar/Jasa dan Tertib Niaga-Pengawasan Tim Terpadu Penanggulangan dan Pengendalian Bahan Berbahaya(B2)-Pengumpulan, Pengolahan, dan analisa data pengawasan barang beredar danjasa, pengujian, dan publikasi pengawasan-Koordinasi, pengawasan/pengendalian,monitoring dan evaluasi aspekpengawasan
32.969.800,00 10,52
Agustus -Peningkatan Pengawasan Barang Beredar/Jasa dan Tertib Niaga-Pengawasan Tim Terpadu Penanggulangan dan Pengendalian Bahan Berbahaya(B2)
15.020.200,00 7,76
September -Peningkatan Pengawasan Barang Beredar/Jasa dan Tertib Niaga-Pengawasan Tim Terpadu Penanggulangan dan Pengendalian Bahan Berbahaya(B2)
15.441.000,00 11,40
Oktober -Peningkatan Pengawasan Barang Beredar/Jasa dan Tertib Niaga-Pengawasan Tim Terpadu Penanggulangan dan Pengendalian Bahan Berbahaya(B2)
0,00 5,40
November -Peningkatan Pengawasan Barang Beredar/Jasa dan Tertib Niaga-Pengawasan Tim Terpadu Penanggulangan dan Pengendalian Bahan Berbahaya(B2)
0,00 7,76
Desember -Peningkatan Pengawasan Barang Beredar/Jasa dan Tertib Niaga-Pengawasan Tim Terpadu Penanggulangan dan Pengendalian Bahan Berbahaya(B2)
0,00 2,00
2006.200701.17.003.5.2 Peningkatan Pengawasan Barang Beredar/Jasa danTertib Niaga
2006.18 Program Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi MutuBarang
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Persiapan Kegiatan Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang-Pengelolaan Laboratorium Kalibrasi-Penilaian dan kriteria Laboratorium Kalibrasi
0,00 1,00
Februari -Pelayanan Pengujian Mutu Barang-Pengelolaan Laboratorium Kalibrasi-Penilaian dan kriteria Laboratorium Kalibrasi
0,00 1,00
2006.200701.18.001.5.2 Peningkatan Pelayanan Mutu Barang
SIMRAL Hal 9 / 31
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Maret -Pelayanan Pengujian Mutu Barang-Pengelolaan Laboratorium Kalibrasi-Penilaian dan kriteria Laboratorium Kalibrasi
0,00 2,50
April -Pelayanan Pengujian Mutu Barang-Pengelolaan Laboratorium Kalibrasi-Penilaian dan kriteria Laboratorium Kalibrasi
125.535.150,00 34,77
Mei -Pelayanan Pengujian Mutu Barang-Pengelolaan Laboratorium Kalibrasi-Penilaian dan kriteria Laboratorium Kalibrasi
0,00 4,50
Juni -Pelayanan Pengujian Mutu Barang-Pengelolaan Laboratorium Kalibrasi-Penilaian dan kriteria Laboratorium Kalibrasi
0,00 5,50
Juli -Pelayanan Pengujian Mutu Barang-Pengelolaan Laboratorium Kalibrasi-Penilaian dan kriteria Laboratorium Kalibrasi
86.272.400,00 19,90
Agustus -Pelayanan Pengujian Mutu Barang-Pengelolaan Laboratorium Kalibrasi-Penilaian dan kriteria Laboratorium Kalibrasi
0,00 5,00
September -Pelayanan Pengujian Mutu Barang-Pengelolaan Laboratorium Kalibrasi-Penilaian dan kriteria Laboratorium Kalibrasi
0,00 2,50
Oktober -Pelayanan Pengujian Mutu Barang-Pengelolaan Laboratorium Kalibrasi-Penilaian dan kriteria Laboratorium Kalibrasi
81.692.450,00 18,33
November -Pelayanan Pengujian Mutu Barang-Pengelolaan Laboratorium Kalibrasi-Penilaian dan kriteria Laboratorium Kalibrasi
0,00 2,50
Desember -Pelayanan Pengujian Mutu Barang-Pengelolaan Laboratorium Kalibrasi-Penilaian dan kriteria Laboratorium Kalibrasi-Penyusunan Laporan Kegiatan
100.000.000,00 2,50
2006.200701.18.001.5.2 Peningkatan Pelayanan Mutu Barang
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Persiapan Pelayanan Kalibrasi dan Sertifikasi-Pelayanan Kalibrasi dan Sertifikasi
0,00 1,00
Februari -Pelayanan Kalibrasi dan Sertifikasi-Penyusunan Rencana Fasilitasi Laboratorium Mutu Barang-Koordinasi dengan instansi terkait fasilitasi laboratorium mutu barang
0,00 1,00
Maret -Pelayanan Kalibrasi dan Sertifikasi 72.125.000,00 22,98
April -Pelayanan Kalibrasi dan Sertifikasi-Koordinasi dengan instansi terkait fasilitasi laboratorium mutu barang
49.893.000,00 14,28
Mei -Pelayanan Kalibrasi dan Sertifikasi 39.375.000,00 11,14
Juni -Pelayanan Kalibrasi dan Sertifikasi-Pengelolaan Laboratorium Mutu Barang
87.691.000,00 24,37
2006.200701.18.002.5.2 Peningkatan Pelayanan Kalibrasi dan sertifikasi
SIMRAL Hal 10 / 31
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Juli -Pelayanan Kalibrasi dan Sertifikasi-Koordinasi dengan instansi terkait fasilitasi laboratorium mutu barang
39.666.000,00 11,73
Agustus -Pelayanan Kalibrasi dan Sertifikasi-Penyusunan DRPK/ROK Perubahan TA. 2018
0,00 2,50
September -Pelayanan Kalibrasi dan Sertifikasi-Penyusunan RKA/DPA Perubahan TA. 2018
0,00 2,50
Oktober -Pelayanan Kalibrasi dan Sertifikasi-Koordinasi dengan instansi terkait fasilitasi laboratorium mutu barang-Penyusunan DRPK/ROK TA. 2019
0,00 3,50
November -Pelayanan Kalibrasi dan Sertifikasi-Penyusunan RKA/DPA TA. 2019
15.300.000,00 2,50
Desember -Pelayanan Kalibrasi dan Sertifikasi-Penyusunan Laporan Pelayanan Kalibrasi dan Sertifikasi-Evaluasi Kegiatan Pelayanan Kalibrasi dan Sertifikasi
84.700.000,00 2,50
2006.200701.18.002.5.2 Peningkatan Pelayanan Kalibrasi dan sertifikasi
2007 Perindustrian
2007.01 Program Tata Kelola Pemerintahan
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Persiapan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 0,00 0,50
Februari -Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan-Penyusunan dokumen laporan Pajak
8.040.000,00 13,32
Maret -Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan-Penyusunan dokumen laporan Pajak
5.140.000,00 8,52
April -Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan-Penyusunan dokumen laporan Pajak
4.650.000,00 7,71
Mei -Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan-Penyusunan dokumen laporan Pajak
4.020.000,00 6,66
Juni -Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan-Penyusunan dokumen laporan Pajak
5.140.000,00 8,52
Juli -Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan-Penyusunan dokumen laporan Pajak
4.020.000,00 6,66
Agustus -Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan-Penyusunan dokumen laporan Pajak
4.020.000,00 6,66
September -Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan-Penyusunan dokumen laporan Pajak-Penyusunan TLHP APIP
10.732.800,00 17,29
Oktober -Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan-Penyusunan dokumen laporan Pajak
4.020.000,00 6,66
November -Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan-Penyusunan dokumen laporan Pajak
5.420.000,00 8,98
Desember -Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan-Penyusunan dokumen laporan Pajak
5.140.000,00 8,52
2007.200701.01.001.5.2 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan NeracaAset
SIMRAL Hal 11 / 31
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
2007.200701.01.001.5.2 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan NeracaAset
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan (Penyusunan datapendukung Lakip, LKPj dan LPPD)-Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan(Persiapan Forum OPD)-Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian
23.332.400,00 0,15
Februari -Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan (Penyusunan Draft Lakip,LKPj dan LPPD)-Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan (Pra Forum OPD)-Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian
27.490.600,00 0,15
Maret -Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan (Forum OPD)-Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan (Penyusunan draft akhirLakip, LKPj dan LPPD)-Monitoring dan Evaluasi-Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian
141.974.000,00 61,71
April -Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan (Dokumen Perkin danIKU serta Dokumen DRPK)-Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian (Pengendalian RENJA)
34.067.400,00 13,08
Mei -Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian 480.000,00 0,15
Juni -Monitoring dan Evaluasi-Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian laporan SILPA)
8.745.000,00 2,81
Juli -Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian (Pengendalian RENJA) 0,00 5,85
Agustus -Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian 0,00 0,15
September -Monitoring dan Evaluasi-Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan (Dokumen RKAP danDPPA Tahun 2018)-Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian
0,00 0,85
Oktober -Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan (Dokumen RKA danDPA Tahun 2019)-Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian
0,00 6,02
November -Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian 0,00 0,15
Desember -Monitoring dan Evaluasi-Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian
0,00 8,93
2007.200701.01.002.5.2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Persiapan pengadaan barang/jasa 0,00 0,05
Februari -Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor-Pengadaan Lahan Pembangunan Pusat Distribusi Provinsi
141.575.000,00 0,19
2007.200701.01.003.5.2 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor
SIMRAL Hal 12 / 31
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Maret -Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor-Pengadaan Lahan Pembangunan Pusat Distribusi Provinsi
144.775.000,00 0,17
April -Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor-Pengadaan Lahan Pembangunan Pusat Distribusi Provinsi-Pengadaan Pembangunan Gedung Kantor
192.225.000,00 0,24
Mei -Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor-Pengadaan Lahan Pembangunan Pusat Distribusi Provinsi
150.100.000,00 0,19
Juni -Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor-Pengadaan Lahan Pembangunan Pusat Distribusi Provinsi
99.800.000,00 0,13
Juli -Pengadaan Lahan Pembangunan Pusat Distribusi Provinsi-Penyusunan DRPK/ROK/TOR Perubahan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa TA.2018
48.800.000,00 0,06
Agustus -Pengadaan Lahan Pembangunan Pusat Distribusi Provinsi-Penyusunan RKA Perubahan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa TA. 2018-Penyusunan ROK/TOR Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa TA. 2019
166.775.000,00 0,21
September -Pengadaan Lahan Pembangunan Pusat Distribusi Provinsi-Penyusunan RKA Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa TA. 2019
171.850.000,00 0,22
Oktober -Pengadaan Lahan Pembangunan Pusat Distribusi Provinsi 213.800.000,00 0,27
November -Penyusunan draft laporan pengadaan barang/jasa-Penyusunan DPA Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa TA. 2019
683.500.000,00 0,05
Desember -Realisasi Pengadaan Lahan Pembangunan Pusat Distribusi Provinsi-Pengadaan Konstruksi Pembangunan Pusat Distribusi Provinsi-Penyusunan laporan pengadaan barang/jasa
68.518.990.920,00 98,22
2007.200701.01.003.5.2 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Persiapan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor-Penyusunan rencana kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor
0,00 0,05
Februari -Pemeliharaan Kendaraan Dinas-Pemeliharaan Inventaris Kantor / APK
0,00 0,10
Maret -Pemeliharaan Kendaraan Dinas-Pemeliharaan Inventaris Kantor / APK-Penyusunan rencana kerja TA. 2019
95.893.000,00 14,31
April -Pemeliharaan Inventaris Kantor / APK-Pemeliharaan Kendaraan Dinas
48.535.500,00 6,79
Mei -Pemeliharaan Inventaris Kantor / APK-Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor
76.460.000,00 11,86
Juni -Pemeliharaan Inventaris Kantor / APK-Pemeliharaan Kendaraan Dinas
87.893.000,00 13,12
Juli -Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor-Pemeliharaan Inventaris Kantor / APK-Pemeliharaan Kendaraan Dinas-Penyusunan DRPK/ROK Perubahan TA. 2018
97.150.000,00 14,50
2007.200701.01.004.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
SIMRAL Hal 13 / 31
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Agustus -Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor-Penyusunan RKA Perubahan TA. 2018
15.902.500,00 2,23
September -Pemeliharaan Kendaraan Dinas-Pemeliharaan Inventaris Kantor / APK-Penyusunan DRPK/ROK TA. 2019
96.173.000,00 14,35
Oktober -Pemeliharaan Inventaris Kantor / APK-Penyusunan RKA Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana KAntor TA. 2019
56.044.500,00 8,82
November -Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor-Penyusunan DPA Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana KAntor TA. 2019
137.050.000,00 0,75
Desember -Pemeliharaan Inventaris Kantor / APK-Pemeliharaan Kendaraan Dinas-Penyusunan laporan akhir kegiatan
77.661.000,00 13,12
2007.200701.01.004.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Operasional Tidak Tetap-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM
114.412.000,00 2,71
Februari -Operasional Tidak Tetap-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM
114.412.000,00 2,71
Maret -Operasional Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing)-Penyediaan Barang Pakai Habis-Penyediaan Bahan Cetakan-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM
651.861.000,00 15,42
April -Operasional Tidak Tetap-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM
114.412.000,00 2,71
Mei -Operasional Tidak Tetap-Penyediaan Barang Pakai Habis-Penyediaan Bahan Cetak-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM
157.177.000,00 3,72
Juni -Operasional Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Barang Pakai Habis-Penyediaan Bahan Cetak-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM
507.170.500,00 11,00
Juli -Operasional Tidak Tetap-Penyediaan Barang Pakai Habis-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM
221.227.000,00 5,33
2007.200701.01.005.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
SIMRAL Hal 14 / 31
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Agustus -Operasional Tidak Tetap-Penyediaan Barang Pakai Habis-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM
163.453.000,00 2,99
September -Operasional Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing)-Penyediaan Barang Pakai Habis-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM
477.887.000,00 13,07
Oktober -Operasional Tidak Tetap-Penyediaan Barang Pakai Habis-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Pelaksanaan HUT Banten dan Banten Expo-Penyediaan BBM
931.804.000,00 24,41
November -Operasional Tidak Tetap-Penyediaan Bahan Cetakan-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor
350.119.000,00 8,45
Desember -Operasional Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing)-Penyediaan Barang Pakai Habis-Penyediaan Bahan Cetakan-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor
328.831.500,00 7,48
2007.200701.01.005.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Persiapan peningkatan kapasitas aparatur-Penyusunan rencana kegiatan peningkatan kapasitas aparatur
0,00 0,05
Februari -Peningkatan kapasitas aparatur-Penyusunan rencana kerja kegiatan peningkatan kapasitas aparatur TA. 2019
5.800.000,00 2,96
Maret -Peningkatan kapasitas aparatur-Finalisasi rencana kerja kegiatan peningkatan kapasitas aparatur TA. 2019
2.400.000,00 1,23
April -Peningkatan kapasitas aparatur 34.250.000,00 24,15
Mei -Peningkatan kapasitas aparatur 20.740.000,00 1,23
Juni -Peningkatan kapasitas aparatur 5.400.000,00 5,53
Juli -Peningkatan kapasitas aparatur-Penyusunan DRPK Perubahan TA. 2018
32.400.000,00 19,65
Agustus -Peningkatan kapasitas aparatur-Penyusunan ROK/TOR Perubahan TA. 2018
2.600.000,00 3,38
September -Peningkatan kapasitas aparatur-Penyusunan DRPK TA. 2019
22.650.000,00 6,47
Oktober -Peningkatan kapasitas aparatur-Penyusunan ROK/TOR TA. 2019
19.060.000,00 32,38
2007.200701.01.006.5.2 Peningkatan Kapasitas Aparatur
SIMRAL Hal 15 / 31
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
November -Peningkatan kapasitas aparatur-Penyusunan RKA/DPA TA. 2019
2.000.000,00 1,23
Desember -Peningkatan kapasitas aparatur-Penyusunan laporan akhir kegiatan
0,00 1,74
2007.200701.01.006.5.2 Peningkatan Kapasitas Aparatur
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Persiapan kegiatan koordinasi kedalam dan luar daerah-Penyusunan jadwal rapat koordinasi
0,00 0,05
Februari -Penyusunan rencana kerja TA. 2019-Penyusunan jadwal rapat koordinasi
0,00 0,05
Maret -Penyusunan administrasi pertanggungjawaban Koordinasi dan Konsultasi KeluarDaerah-Penyusunan administrasi pertanggungjawaban Koordinasi dan Konsultasi KedalamDaerah
275.000.000,00 15,20
April -Penyusunan administrasi pertanggungjawaban Koordinasi dan Konsultasi KeluarDaerah-Penyusunan administrasi pertanggungjawaban Koordinasi dan Konsultasi KedalamDaerah
72.000,00 12,05
Mei -Penyusunan administrasi pertanggungjawaban Koordinasi dan Konsultasi KeluarDaerah-Penyusunan administrasi pertanggungjawaban Koordinasi dan Konsultasi KedalamDaerah
217.928.000,00 0,10
Juni -Penyusunan administrasi pertanggungjawaban Koordinasi dan Konsultasi KeluarDaerah-Penyusunan administrasi pertanggungjawaban Koordinasi dan Konsultasi KedalamDaerah
397.791.920,00 21,89
Juli -Penyusunan administrasi pertanggungjawaban Koordinasi dan Konsultasi KeluarDaerah-Penyusunan administrasi pertanggungjawaban Koordinasi dan Konsultasi KedalamDaerah
0,00 0,10
Agustus -Penyusunan administrasi pertanggungjawaban Koordinasi dan Konsultasi KeluarDaerah-Penyusunan administrasi pertanggungjawaban Koordinasi dan Konsultasi KedalamDaerah
0,00 0,10
September -Penyusunan administrasi pertanggungjawaban Koordinasi dan Konsultasi KeluarDaerah-Penyusunan administrasi pertanggungjawaban Koordinasi dan Konsultasi KedalamDaerah
520.583.840,00 28,37
Oktober -Penyusunan administrasi pertanggungjawaban Koordinasi dan Konsultasi KeluarDaerah-Penyusunan administrasi pertanggungjawaban Koordinasi dan Konsultasi KedalamDaerah
0,00 0,10
November -Penyusunan administrasi pertanggungjawaban Koordinasi dan Konsultasi KeluarDaerah-Penyusunan administrasi pertanggungjawaban Koordinasi dan Konsultasi KedalamDaerah
328.747.000,00 0,10
2007.200701.01.007.5.2 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah
SIMRAL Hal 16 / 31
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Desember -Penyusunan administrasi pertanggungjawaban Koordinasi dan Konsultasi KeluarDaerah-Penyusunan administrasi pertanggungjawaban Koordinasi dan Konsultasi KedalamDaerah-Penyusunan laporan akhir kegiatan
397.719.920,00 21,89
2007.200701.01.007.5.2 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Persiapan kegiatan pengadaan-Penyusunan jadwal pengadaan
0,00 0,05
Februari -Penyusunan Iventarisasi Kebutuhan Barang-Penyusunan rencana kerja TA. 2019
0,00 0,05
Maret -Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor 31.200.000,00 10,54
April -Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor 21.000.000,00 7,09
Mei -Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor 141.100.000,00 47,02
Juni -Penyusunan RKBMD BPTSI Tahun 2019 0,00 0,10
Juli -Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan-Penyusunan DRPK Perubahan TA. 2018
102.700.000,00 34,69
Agustus -Penyusunan ROK/TOR Perubahan TA. 2018 0,00 0,10
September -Penyusunan DRPK/ROK/TOR TA. 2019 0,00 0,11
Oktober -Penyusunan Inventaris Barang-Penyusunan RKA TA. 2019
0,00 0,10
November -Penyusunan Inventaris Barang-Penyusunan DPA TA. 2019
0,00 0,10
Desember -Penyusunan Laporan Pengadaan dan Inventaris Barang 0,00 0,05
2007.200701.01.009.5.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana pada BalaiPengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Persiapan kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada BalaiPengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri-Penyusunan jadwal pemeliharaan pada BPTSI
0,00 0,05
Februari -Pemeliharaan Gedung Kantor Balai Penngembangan Teknologi dan SertifikasiIndustri-Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional-Pemeliharaan Inventaris Kantor
67.940.000,00 23,13
Maret -Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional-Pemeliharaan Inventaris Kantor-Penyusunan rencana kerja TA. 2019
40.938.800,00 14,19
2007.200701.01.010.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada BalaiPengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri
SIMRAL Hal 17 / 31
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
April -Pemeliharaan Gedung Kantor-Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional-Pemeliharaan Inventaris Kantor
53.370.000,00 18,50
Mei -Penyusunan administrasi pertanggungjawaban kegiatan Pemeliharaan Sarana danPrasarana Kantor
0,00 0,05
Juni -Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional-Pemeliharaan Inventarias Kantor
42.658.800,00 14,79
Juli -Penyusunan administrasi pertanggungjawaban kegiatan Pemeliharaan Sarana danPrasarana Kantor-Penyusunan DRPK Perubahan TA. 2018
0,00 0,05
Agustus -Penyusunan administrasi pertanggungjawaban kegiatan Pemeliharaan Sarana danPrasarana Kantor-Penyusunan ROK/TOR Perubahan TA. 2018
0,00 0,10
September -Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional-Pemeliharaan Inventarias Kantor-Penyusunan RKA/DPA Perubahan TA. 2018
41.090.700,00 14,25
Oktober -Penyusunan administrasi pertanggungjawaban kegiatan Pemeliharaan Sarana danPrasarana Kantor-Penyusunan DRPK/ROK/TOR TA. 2019
0,00 0,10
November -Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional-Pemeliharaan Inventarias Kantor-Penyusunan administrasi pertanggungjawaban kegiatan Pemeliharaan Sarana danPrasarana Kantor-Penyusunan RKA/DPA TA. 2019
87.865.700,00 14,69
Desember -Penyusunan administrasi pertanggungjawaban kegiatan Pemeliharaan Sarana danPrasarana Kantor-Penyusunan laporan akhir kegiatan
0,00 0,10
2007.200701.01.010.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada BalaiPengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Operasional Perkantoran-Penyediaan Makan dan Minum Kantor BPTSI-Penyediaan Jasa Telepon,Listrik,Internet, dan PHBI/PHBN-Penyediaan BBM
34.442.000,00 3,33
Februari -Operasional Perkantoran-Penyediaan Barang Habis Pakai-Penyediaan Makan dan Minum Kantor BPTSI-Penyediaan Jasa Telepon,Listrik,Internet, dan PHBI/PHBN-Penyediaan BBM
51.886.250,00 5,01
Maret -Operasional Perkantoran-Penyediaan Barang Habis Pakai-Penyediaan Bahan Cetak-Penyediaan Makan dan Minum Kantor BPTSI-Penyediaan Jasa Telepon,Listrik,Internet, dan PHBI/PHBN-Penyediaan BBM
162.726.000,00 15,73
2007.200701.01.011.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada BalaiPengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri
SIMRAL Hal 18 / 31
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
April -Operasional Perkantoran-Penyediaan Barang Habis Pakai-Penyediaan Bahan Cetak-Penyediaan Makan dan Minum Kantor BPTSI-Penyediaan Jasa Telepon,Listrik,Internet, dan PHBI/PHBN-Penyediaan BBM
106.067.000,00 10,25
Mei -Operasional Perkantoran-Penyediaan Barang Habis Pakai-Penyediaan Bahan Cetak-Penyediaan Makan dan Minum Kantor BPTSI-Penyediaan Jasa Telepon,Listrik,Internet, dan PHBI/PHBN-Penyediaan BBM
104.332.200,00 10,08
Juni -Operasional Perkantoran-Penyediaan Barang Habis Pakai-Penyediaan Bahan Cetak-Penyediaan Makan dan Minum Kantor BPTSI-Penyediaan Jasa Telepon,Listrik,Internet, dan PHBI/PHBN-Penyediaan BBM
148.461.000,00 14,35
Juli -Operasional Perkantoran-Penyediaan Bahan Cetak-Penyediaan Makan dan Minum Kantor BPTSI-Penyediaan Jasa Telepon,Listrik,Internet, dan PHBI/PHBN-Penyediaan BBM
83.222.000,00 8,04
Agustus -Operasional Perkantoran-Penyediaan Barang Habis Pakai-Penyediaan Bahan Cetak-Penyediaan Makan dan Minum Kantor BPTSI-Penyediaan Jasa Telepon,Listrik,Internet, dan PHBI/PHBN-Penyediaan BBM
48.941.250,00 4,73
September -Operasional Perkantoran-Penyediaan Barang Habis Pakai-Penyediaan Makan dan Minum Kantor BPTSI-Penyediaan Jasa Telepon,Listrik,Internet, dan PHBI/PHBN-Penyediaan BBM
94.876.000,00 9,17
Oktober -Operasional Perkantoran-Penyediaan Barang Habis Pakai-Penyediaan Makan dan Minum Kantor BPTSI-Penyediaan Jasa Telepon,Listrik,Internet, dan PHBI/PHBN-Penyediaan BBM
41.497.000,00 4,52
November -Operasional Perkantoran-Penyediaan Barang Habis Pakai-Penyediaan Makan dan Minum Kantor BPTSI-Penyediaan Jasa Telepon,Listrik,Internet, dan PHBI/PHBN-Penyediaan BBM
63.387.200,00 6,47
Desember -Operasional Perkantoran-Penyediaan Barang Habis Pakai-Penyediaan Bahan Cetak-Penyediaan Makan dan Minum Kantor BPTSI-Penyediaan Jasa Telepon,Listrik,Internet, dan PHBI/PHBN-Penyediaan BBM
44.418.800,00 8,32
2007.200701.01.011.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada BalaiPengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri
2007.200701.01.012.5.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana pada BalaiPengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
SIMRAL Hal 19 / 31
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Persiapan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 0,00 0,05
Februari -Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor-Pengadaan Kendaraan Operasional-Penyusunan rencana kerja TA. 2019
0,00 35,07
Maret -Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor-Pengadaan Kendaraan Operasional-Penyusunan administrasi pertanggungjawaban kegiatan Pengadaan Sarana danPrasarana Kantor
350.807.650,00 35,17
April -Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor-Penyusunan administrasi pertanggungjawaban kegiatan Pengadaan Sarana danPrasarana Kantor
0,00 5,70
Mei -Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor-Penyusunan administrasi pertanggungjawaban kegiatan Pengadaan Sarana danPrasarana Kantor
0,00 6,31
Juni -Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 0,00 1,63
Juli -Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor-Penyusunan DRPK Perubahan TA. 2018
0,00 1,95
Agustus -Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor-Penyusunan ROK/TOR Perubahan TA. 2018
0,00 0,57
September -Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor-Pengadaan Peralatan Laboratorium-Penyusunan RKA/DPA Perubahan TA. 2018
0,00 12,05
Oktober -Penyusunan inventaris barang-Penyusunan DRPK TA. 2019
0,00 0,50
November -Penyusunan inventaris barang-Penyusunan ROK/TOR/RKA/DPA TA. 2019
0,00 0,50
Desember -Penyusunan Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor-Evaluasi kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
0,00 0,50
2007.200701.01.012.5.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana pada BalaiPengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Persiapan Pemeliharaan Sarana dan Prasana Kantor-Pemeliharaan Inventaris Kantor / APK
1.600.000,00 0,31
Februari -Pemeliharaan Inventaris Kantor / APK-Pemeliharaan Kendaraan Dinas
16.705.000,00 3,27
Maret -Pemeliharaan Inventaris Kantor / APK-Pemeliharaan Kendaraan Dinas
16.705.000,00 3,27
April -Pemeliharaan Inventaris Kantor / APK-Pemeliharaan Kendaraan Dinas-Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung / Kantor
166.705.000,00 77,52
Mei -Pemeliharaan Inventaris Kantor / APK-Pemeliharaan Kendaraan Dinas
16.705.000,00 3,27
Juni -Pemeliharaan Inventaris Kantor / APK-Pemeliharaan Kendaraan Dinas
51.205.000,00 3,50
2007.200701.01.013.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada BalaiPengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
SIMRAL Hal 20 / 31
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Juli -Pemeliharaan Inventaris Kantor / APK-Pemeliharaan Kendaraan Dinas-Penyusunan DRPK Perubahan TA. 2018
0,00 4,43
Agustus -Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK-Pemeliharaan Kendaraan Dinas-Penyusunan ROK/TOR Perubahan TA. 2018
0,00 3,98
September -Penyusunan dokumen pertanggungjawaban kegiatan Pemeliharaan Sarana danPrasana Kantor-Penyusunan RKA/DPA Perubahan TA. 2018
0,00 0,15
Oktober -Penyusunan DRPK/ROK/TOR TA. 2019 0,00 0,10
November -Penyusunan RKA/DPA TA. 2019 0,00 0,10
Desember -Penyusunan laporan akhir kegiatan-Evaluasi Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasana Kantor
0,00 0,10
2007.200701.01.013.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada BalaiPengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Operasional Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Barang Pakai Habis-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM-Peningkatan Kapasitas Aparatur
63.920.417,00 5,94
Februari -Operasional Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Barang Pakai Habis-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM-Peningkatan Kapasitas Aparatur
79.110.217,00 7,39
Maret -Operasional Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Barang Pakai Habis-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM-Peningkatan Kapasitas Aparatur
63.920.417,00 5,94
April -Operasional Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Barang Pakai Habis-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM-Peningkatan Kapasitas Aparatur
138.722.317,00 12,90
2007.200701.01.014.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada BalaiPengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
SIMRAL Hal 21 / 31
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Mei -Operasional Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Barang Pakai Habis-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM-Peningkatan Kapasitas Aparatur
65.420.417,00 5,94
Juni -Operasional Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Barang Pakai Habis-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM-Peningkatan Kapasitas Aparatur
62.420.417,00 5,94
Juli -Operasional Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Barang Pakai Habis-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM-Peningkatan Kapasitas Aparatur
257.356.417,00 22,01
Agustus -Operasional Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Barang Pakai Habis-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM-Peningkatan Kapasitas Aparatur
53.610.417,00 5,94
September -Operasional Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Barang Pakai Habis-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM-Peningkatan Kapasitas Aparatur
53.610.416,00 5,94
Oktober -Operasional Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Barang Pakai Habis-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM-Peningkatan Kapasitas Aparatur
91.140.416,00 10,18
November -Operasional Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Barang Pakai Habis-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM-Peningkatan Kapasitas Aparatur
87.510.416,00 5,94
2007.200701.01.014.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada BalaiPengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
SIMRAL Hal 22 / 31
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Desember -Operasional Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Barang Pakai Habis-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM-Peningkatan Kapasitas Aparatur
42.510.416,00 5,94
2007.200701.01.014.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada BalaiPengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Pengelolaan Website Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten-Pengelolaan PPID
3.075.000,00 0,60
Februari -Pengelolaan Website Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten-Pengelolaan PPID
3.145.000,00 0,61
Maret -Pengelolaan Website Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten-Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik-Pengelolaan PPID
15.595.000,00 3,05
April -Pengelolaan Website Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten-Pengelolaan PPID
11.265.000,00 2,18
Mei -Pengelolaan Website Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten-Pengelolaan PPID
52.850.000,00 10,32
Juni -Pengelolaan Website Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten-Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik-Pengelolaan PPID
202.329.000,00 39,48
Juli -Penyusunan Profil Kinerja Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan ProvinsiBanten-Pengelolaan Website Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten-Pengelolaan PPID
3.138.000,00 0,63
Agustus -Penyusunan Profil Kinerja Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan ProvinsiBanten-Pengelolaan Website Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten-Pengelolaan PPID
43.118.000,00 8,43
September -Penyusunan Profil Kinerja Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan ProvinsiBanten-Pengelolaan Website Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten-Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik-Pengelolaan PPID
115.313.000,00 22,48
2007.200701.01.015.5.2 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral
SIMRAL Hal 23 / 31
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Oktober -Pembuatan Visualisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten-Pengelolaan Website Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten-Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik-Pengelolaan PPID
23.070.000,00 8,42
November -Pengelolaan Website Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten-Pengelolaan PPID
118.540.000,00 0,61
Desember -Pengelolaan Website Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten-Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik-Pengelolaan PPID
6.075.000,00 3,19
2007.200701.01.015.5.2 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Penyusunan Rencana Kerja-Persiapan Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai PengembanganTeknologi dan Standarisasi Industri
6.300.000,00 3,92
Februari -Penyusunan administrasi pertanggungjawaban Koordinasi ke Dalam dan KeluarDaerah
8.100.000,00 5,04
Maret -Penyusunan administrasi pertanggungjawaban Koordinasi ke Dalam dan KeluarDaerah
25.137.500,00 15,65
April -Penyusunan administrasi pertanggungjawaban Koordinasi ke Dalam dan KeluarDaerah
8.100.000,00 5,04
Mei -Penyusunan administrasi pertanggungjawaban Koordinasi ke Dalam dan KeluarDaerah
23.237.500,00 14,46
Juni -Penyusunan administrasi pertanggungjawaban Koordinasi ke Dalam dan KeluarDaerah
9.000.000,00 5,60
Juli -Penyusunan administrasi pertanggungjawaban Koordinasi ke Dalam dan KeluarDaerah
10.800.000,00 6,72
Agustus -Penyusunan administrasi pertanggungjawaban Koordinasi ke Dalam dan KeluarDaerah
21.537.500,00 13,41
September -Penyusunan administrasi pertanggungjawaban Koordinasi ke Dalam dan KeluarDaerah
10.700.000,00 6,66
Oktober -Penyusunan administrasi pertanggungjawaban Koordinasi ke Dalam dan KeluarDaerah
19.737.500,00 12,29
November -Penyusunan administrasi pertanggungjawaban Koordinasi ke Dalam dan KeluarDaerah
11.700.000,00 7,28
Desember -Penyusunan administrasi pertanggungjawaban Koordinasi ke Dalam dan KeluarDaerah
32.300.000,00 3,93
2007.200701.01.016.5.2 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah padaBalai Pengembangan Teknologi dan StandarisasiIndustri
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
2007.200701.01.017.5.2 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah padaBalai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
SIMRAL Hal 24 / 31
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Persiapan Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Pengujian danSertifikasi Mutu Barang
6.300.000,00 4,65
Februari -Penyusunan administrasi pertanggungjawaban Koordinasi Kedalam dan KeluarDaerah
13.605.000,00 10,05
Maret -Penyusunan administrasi pertanggungjawaban Koordinasi Kedalam dan KeluarDaerah
10.000.000,00 7,38
April -Penyusunan administrasi pertanggungjawaban Koordinasi Kedalam dan KeluarDaerah
29.905.000,00 22,08
Mei -Penyusunan administrasi pertanggungjawaban Koordinasi Kedalam dan KeluarDaerah
10.000.000,00 7,38
Juni -Penyusunan administrasi pertanggungjawaban Koordinasi Kedalam dan KeluarDaerah
6.300.000,00 4,65
Juli -Penyusunan administrasi pertanggungjawaban Koordinasi Kedalam dan KeluarDaerah
27.900.000,00 20,60
Agustus -Penyusunan administrasi pertanggungjawaban Koordinasi Kedalam dan KeluarDaerah
6.300.000,00 4,65
September -Penyusunan administrasi pertanggungjawaban Koordinasi Kedalam dan KeluarDaerah
6.300.000,00 4,65
Oktober -Penyusunan administrasi pertanggungjawaban Koordinasi Kedalam dan KeluarDaerah
9.800.000,00 7,24
November -Penyusunan administrasi pertanggungjawaban Koordinasi Kedalam dan KeluarDaerah
61.515.000,00 3,32
Desember -Penyusunan administrasi pertanggungjawaban Koordinasi Kedalam dan KeluarDaerah
4.500.000,00 3,35
2007.200701.01.017.5.2 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah padaBalai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
2007.15 Program Peningkatan Daya Saing Industri
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Persiapan dan Penyusunan jadwal Pengawasan dan Pembinaan StandarisasiIndustri
0,00 0,05
Februari -Pengawasan Produk SNI Wajib-Pengawasan SNI Wajib terhadap Industri di Provinsi Banten
14.610.000,00 5,97
Maret -Pengawasan Produk SNI Wajib-Pengawasan SNI Wajib terhadap Industri di Provinsi Banten
24.360.000,00 9,66
April -Pengawasan Produk SNI Wajib-Pengawasan SNI Wajib terhadap Industri di Provinsi Banten-Edukasi dan Pembinaan Bagi Industri Menuju SNI Wajib
42.375.000,00 17,32
Mei -Pengawasan Produk SNI Wajib-Pengawasan SNI Wajib terhadap Industri di Provinsi Banten-Edukasi dan Pembinaan Bagi Industri Menuju SNI Wajib
14.771.500,00 6,04
Juni -Pengawasan Produk SNI-Pengawasan SNI Wajib terhadap Industri di Provinsi Banten
14.610.000,00 5,97
2007.200701.15.001.5.2 Pengawasan dan Pembinaan Standarisasi Mutu ProdukIndustri
SIMRAL Hal 25 / 31
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Juli -Pengawasan Produk SNI Wajib-Pengawasan SNI Wajib terhadap Industri di Provinsi Banten-Edukasi dan Pembinaan Bagi Industri Menuju SNI Wajib
42.375.000,00 17,32
Agustus -Pengawasan Produk SNI Wajib-Pengawasan SNI Wajib terhadap Industri di Provinsi Banten-Edukasi dan Pembinaan Bagi Industri Menuju SNI Wajib
14.771.500,00 6,04
September -Pengawasan Produk SNI Wajib-Pengawasan SNI Wajib terhadap Industri di Provinsi Banten
14.610.000,00 5,97
Oktober -Pengawasan Produk SNI Wajib-Pengawasan SNI Wajib terhadap Industri di Provinsi Banten-Edukasi dan Pembinaan Bagi Industri Menuju SNI Wajib
14.710.000,00 19,46
November -Pengawasan Produk SNI Wajib-Pengawasan SNI Wajib terhadap Industri di Provinsi Banten-Edukasi dan Pembinaan Bagi Industri Menuju SNI Wajib
16.670.000,00 6,08
Desember -Pengawasan Produk SNI Wajib-Pengawasan SNI Wajib terhadap Industri di Provinsi Banten-Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pembinaan Standarisasi Mutu ProdukIndustri
19.182.000,00 0,12
2007.200701.15.001.5.2 Pengawasan dan Pembinaan Standarisasi Mutu ProdukIndustri
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Fasilitasi Perizinan dan Regulasi Industri-Pemeriksaan ke Perusahaan terkait Penerbitan Rekomendasi Teknis Izin UsahaIndustri-Penyusunan Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Teknis Penerbitan IzinUsaha Industri
16.200.000,00 2,91
Februari -Harmonisasi Peraturan Daerah RPID Provinsi Banten-Pemeriksaan ke Perusahaan terkait Penerbitan Rekomendasi Teknis Izin UsahaIndustri-Penyusunan Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Teknis Penerbitan IzinUsaha Industri
36.680.000,00 6,47
Maret -Fasilitasi Perizinan dan Regulasi Industri-Pemeriksaan ke Perusahaan terkait Penerbitan Rekomendasi Teknis Izin UsahaIndustri-Penyusunan Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Teknis Penerbitan IzinUsaha Industri
110.551.000,00 19,46
April -Peningkatan Kerjasama Penelitian IPTEK Industri-Pemeriksaan ke Perusahaan terkait Penerbitan Rekomendasi Teknis Izin UsahaIndustri-Penyusunan Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Teknis Penerbitan IzinUsaha Industri
58.799.000,00 6,21
Mei -Kajian Pengembangan Kawasan / Sentra Industri Pemeriksaan ke Perusahaan terkait Penerbitan Rekomendasi Teknis Izin UsahaIndustri-Penyusunan Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Teknis Penerbitan IzinUsaha Industri
66.201.000,00 8,79
2007.200701.15.002.5.2 Perencanaan dan Pengembangan Perwilayahan Industriserta Rekomendasi Teknis Perijinan
SIMRAL Hal 26 / 31
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Juni -Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Industri Pemeriksaan ke Perusahaan terkait Penerbitan Rekomendasi Teknis Izin UsahaIndustri-Penyusunan Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Teknis Penerbitan IzinUsaha Industri
40.100.000,00 14,14
Juli -Fasilitasi Perizinan dan Regulasi Industri-Kajian Pemanfaatan Lahan Industri-Pemeriksaan ke Perusahaan terkait Penerbitan Rekomendasi Teknis Izin UsahaIndustri-Penyusunan Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Teknis Penerbitan IzinUsaha Industri
49.800.000,00 27,31
Agustus -Kajian Galeri Industri (Industri Kreatif)- Pemeriksaan ke Perusahaan terkait Penerbitan Rekomendasi Teknis Izin UsahaIndustri-Penyusunan Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Teknis Penerbitan IzinUsaha Industri
49.800.000,00 8,80
September - Pemeriksaan ke Perusahaan terkait Penerbitan Rekomendasi Teknis Izin UsahaIndustri-Penyusunan Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Teknis Penerbita IzinUsaha Industri
22.529.000,00 1,00
Oktober -Fasilitasi Perizinan dan Regulasi Industri- Pemeriksaan ke Perusahaan terkait Penerbitan Rekomendasi Teknis Izin UsahaIndustri-Penyusunan Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Teknis Penerbitan IzinUsaha Industri
0,00 2,91
November - Pemeriksaan ke Perusahaan terkait Penerbitan Rekomendasi Teknis Izin UsahaIndustri-Penyusunan Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Teknis Penerbitan IzinUsaha Industri
0,00 1,00
Desember - Pemeriksaan ke Perusahaan terkait Penerbitan Rekomendasi Teknis Izin UsahaIndustri-Penyusunan Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Teknis Penerbitan IzinUsaha Industri
0,00 1,00
2007.200701.15.002.5.2 Perencanaan dan Pengembangan Perwilayahan Industriserta Rekomendasi Teknis Perijinan
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Penyusunan rencana kerja Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan IKM-Koordinasi dan Konsultasi Program Pemberdayaan IKM
0,00 1,00
Februari -Pengembangan Mutu Produk dan SDM IKM-Koordinasi dan Konsultasi Program Pemberdayaan IKM
400.250.000,00 54,20
Maret -Menyusun Laporan kegiatan Pengembangan Mutu Produk dan SDM IKM-Koordinasi dan Konsultasi Program Pemberdayaan IKM
22.500.000,00 1,00
April -Persiapan Gelar Produk Unggulan Daerah Provinsi Banten-Koordinasi dan Konsultasi Program Pemberdayaan IKM
0,00 1,00
Mei -Gelar Produk Unggulan Daerah Provinsi Banten-Koordinasi dan Konsultasi Program Pemberdayaan IKM
130.800.000,00 18,43
2007.200701.15.003.5.2 Peningkatan dan Pengembangan Industri KecilMenengah
SIMRAL Hal 27 / 31
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Juni -Persiapan Seleksi Produk Unggulan OVOP Banten di 8 Kab/Kota-Koordinasi dan Konsultasi Program Pemberdayaan IKM
0,00 1,00
Juli -Seleksi Produk Unggulan OVOP Banten di 8 Kab/Kota-Koordinasi dan Konsultasi Program Pemberdayaan IKM
105.705.000,00 10,71
Agustus -Fasilitasi Pengembangan Sentra IKM-Koordinasi dan Konsultasi Program Pemberdayaan IKM
31.545.000,00 9,16
September -Penyusunan Rencana Kerja Perubahan TA. 2018-Koordinasi dan Konsultasi Program Pemberdayaan IKM
0,00 1,00
Oktober -Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 (RKA/DPA)-Koordinasi dan Konsultasi Program Pemberdayaan IKM
0,00 1,00
November -Koordinasi dan Konsultasi Program Pemberdayaan IKM 28.625.000,00 0,50
Desember -Koordinasi dan Konsultasi Program Pemberdayaan IKM-Penyusunan Laporan Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan IKM
0,00 1,00
2007.200701.15.003.5.2 Peningkatan dan Pengembangan Industri KecilMenengah
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Penyusunan Rencana Kerja Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan SumberDaya Industri-Koordinasi dan konsultasi program pengembangan sumber daya industri
0,00 0,15
Februari -Pengembangan Industri Kreatif-Kerjasama Link and Match Industri dan SMK-Koordinasi dan konsultasi program pengembangan sumber daya industri
191.675.000,00 20,54
Maret -Pengembangan Industri Kreatif-Pengembangan Pemasaran dan Kemitraan Untuk Sumber Daya Lokal-Kerjasama Link and Match Industri dan SMK-Koordinasi dan konsultasi program pengembangan sumber daya industri
210.440.000,00 30,23
April -Kerjasama Link and Match Industri dan SMK-Koordinasi dan konsultasi program pengembangan sumber daya industri
2.300.000,00 0,24
Mei -Pengembangan Pemasaran dan Kemitraan Untuk Sumber Daya Lokal-Koordinasi dan konsultasi program pengembangan sumber daya industri
123.750.000,00 15,84
Juni -Persiapan Kegaiatan Peningkatan Nilai Tambah Produk-Koordinasi dan konsultasi program pengembangan sumber daya industri
0,00 0,15
Juli -Peningkatan Nilai Tambah Produk-Penyusunan Standar Kompetensi Industri-Koordinasi dan konsultasi program pengembangan sumber daya industri
98.300.000,00 12,84
Agustus -Peningkatan Nilai Tambah Produk-Koordinasi dan konsultasi program pengembangan sumber daya industri
46.655.000,00 6,70
September -Pengembangan Hilirisasi IKM terhadap Industri Besar-Kerjasama Link and Match Industri dan SMK-Koordinasi dan konsultasi program pengembangan sumber daya industri
108.200.000,00 12,86
Oktober -Penyusunan Laporan Kegiatan Kerjasama Link and Match Industri dan SMK-Koordinasi dan konsultasi program pengembangan sumber daya industri
0,00 0,15
November -Penyusunan Laporan Evaluasi Kegiatan-Koordinasi dan konsultasi program pengembangan sumber daya industri
135.690.000,00 0,15
2007.200701.15.004.5.2 Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Industri
SIMRAL Hal 28 / 31
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Desember -Penyusunan Laporan Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Sumber DayaIndustri-Koordinasi dan konsultasi program pengembangan sumber daya industri
0,00 0,15
2007.200701.15.004.5.2 Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Industri
2007.16 Program Pelayanan Pengembangan Teknologi danStandarisasi Industri
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Pelayanan Rumah Kemasan dan Pengadaan Peralatan dan Mobile Kemasan-Pemantauan Pelayanan Rumah Kemasan-Penyusunan Laporan Realisasi Bulanan-Pemantauan Pemeliharaan Peralatan Rumah Kemasan
6.500.000,00 1,20
Februari -Pelayanan Rumah Kemasan dan Pengadaan Peralatan dan Mobile Kemasan-Pemantauan Pelayanan Rumah Kemasan-Penyusunan Laporan Realisasi Bulanan-Pemantauan Pemeliharaan Peralatan Rumah Kemasan
180.753.150,00 33,28
Maret -Pelayanan Rumah Kemasan dan Pengadaan Peralatan dan Mobile Kemasan-Pemantauan Pelayanan Rumah Kemasan-Penyusunan Laporan Realisasi Bulanan-Pemantauan Pemeliharaan Peralatan Rumah Kemasan
9.500.000,00 1,75
April -Pelayanan Rumah Kemasan dan Pengadaan Peralatan dan Mobile Kemasan-Pemantauan Pelayanan Rumah Kemasan-Penyusunan Laporan Realisasi Bulanan-Pemantauan Pemeliharaan Peralatan Rumah Kemasan
9.500.000,00 1,75
Mei -Pelayanan Rumah Kemasan dan Pengadaan Peralatan dan Mobile Kemasan-Pemantauan Pelayanan Rumah Kemasan-Penyusunan Laporan Realisasi Bulanan-Pemantauan Pemeliharaan Peralatan Rumah Kemasan
42.100.000,00 7,75
Juni -Pelayanan Rumah Kemasan dan Pengadaan Peralatan dan Mobile Kemasan-Pemantauan Pelayanan Rumah Kemasan-Penyusunan Laporan Realisasi Bulanan-Pemantauan Pemeliharaan Peralatan Rumah Kemasan
10.000.000,00 1,84
Juli -Pelayanan Rumah Kemasan dan Pengadaan Peralatan dan Mobile Kemasan-Pemantauan Pelayanan Rumah Kemasan-Penyusunan Laporan Realisasi Bulanan-Pemantauan Pemeliharaan Peralatan Rumah Kemasan
6.500.000,00 1,20
Agustus -Pelayanan Rumah Kemasan dan Pengadaan Peralatan dan Mobile Kemasan-Pemantauan Pelayanan Rumah Kemasan-Penyusunan Laporan Realisasi Bulanan-Pemantauan Pemeliharaan Peralatan Rumah Kemasan
42.100.000,00 7,75
2007.200701.16.001.5.2 Pengembangan dan Peningkatan Produk industri
SIMRAL Hal 29 / 31
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
September -Pelayanan Rumah Kemasan dan Pengadaan Peralatan dan Mobile Kemasan-Pemantauan Pelayanan Rumah Kemasan-Penyusunan Laporan Realisasi Bulanan-Pemantauan Pemeliharaan Peralatan Rumah Kemasan
13.000.000,00 2,39
Oktober -Pelayanan Rumah Kemasan dan Pengadaan Peralatan dan Mobile Kemasan-Pemantauan Pelayanan Rumah Kemasan-Penyusunan Laporan Realisasi Bulanan-Pemantauan Pemeliharaan Peralatan Rumah Kemasan
9.500.000,00 1,75
November -Pelayanan Rumah Kemasan dan Pengadaan Peralatan dan Mobile Kemasan-Pemantauan Pelayanan Rumah Kemasan-Penyusunan Laporan Realisasi Bulanan-Pemantauan Pemeliharaan Peralatan Rumah Kemasan
192.614.000,00 38,14
Desember -Pelayanan Rumah Kemasan dan Pengadaan Peralatan dan Mobile Kemasan-Pemantauan Pelayanan Rumah Kemasan-Penyusunan Laporan Realisasi Bulanan-Pemantauan Pemeliharaan Peralatan Rumah Kemasan
0,00 1,20
2007.200701.16.001.5.2 Pengembangan dan Peningkatan Produk industri
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Persiapan kegiatan Standarisasi dan sertifikasi Industri-Pelayanan Pengujian Bahan Bangunan dan Kontruksi
350.000,00 0,09
Februari -Pelayanan Pengujian Bahan Bangunan dan Kontruksi 1.535.000,00 0,39
Maret -Pelayanan Pengujian Bahan Bangunan dan Kontruksi-Penyusunan rencana kerja TA. 2019
30.580.000,00 7,84
April -Pelayanan Pengujian Bahan Bangunan dan Kontruksi-Pelayanan Standardisasi dan Sertifikasi Produk Industri Pangan
24.724.000,00 4,74
Mei -Pelayanan Pengujian Bahan Bangunan dan Kontruksi-Pelayanan Standar Produk dan Sertifikasi Pangan-Fasilitasi Sertifikasi Layanan HKI, Uji Umur Simpan,PIRT dan Halal
123.167.000,00 33,17
Juni -Pelayanan Pengujian Bahan Bangunan dan Kontruksi 49.200.000,00 12,62
Juli -Pelayanan Pengujian Bahan Bangunan dan Kontruksi-Penyusunan DRPK/ROK Perubahan TA. 2018
9.350.000,00 2,94
Agustus -Pelayanan Pengujian Bahan Bangunan dan Kontruksi-Pelayanan Standar Produk dan Sertifikasi Pangan-Penyusunan TOR Perubahan TA. 2018
2.244.000,00 0,58
September -Pelayanan Pengujian Bahan Bangunan dan Kontruksi-Fasilitasi Sertifikasi Layanan HKI, Uji Umur Simpan,PIRT dan Halal-Penyusunan RKA/DPA Perubahan TA. 2018
54.200.000,00 13,36
Oktober -Pelayanan Pengujian Bahan Bangunan dan Kontruksi-Fasilitasi Sertifikasi Layanan HKI, Uji Umur Simpan,PIRT dan Halal-Penyusunan DRPK/ROK TA. 2019
92.100.000,00 23,62
2007.200701.16.002.5.2 Standarisasi dan sertifikasi Industri
SIMRAL Hal 30 / 31
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
November -Pelayanan Pengujian Bahan Bangunan dan Kontruksi-Fasilitasi Sertifikasi Layanan HKI, Uji Umur Simpan,PIRT dan Halal-Penyusunan RKA/DPA TA. 2019
2.200.000,00 0,56
Desember -Pelayanan Pengujian Bahan Bangunan dan Kontruksi-Penyusunan laporan kegiatan Standarisasi dan sertifikasi Industri
40.350.000,00 0,09
2007.200701.16.002.5.2 Standarisasi dan sertifikasi Industri
SIMRAL Hal 31 / 31
Top Related