MERM
RENCANA KERJA
KECAMATAN PONJONG
TAHUN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KECAMATAN PONJONG
TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATENGUNUNGKIDUL
KECAMATAN PONJONG Alamat : Sumber Kidul Ponjong, Ponjong,Gunungkidul KP 55892 Telp.(0274)3950002
Nomor : Ponjong, 2018
Lamp. : 1 ( satu ) bendel
H a l : Permohonan Rekomendasi
Pengesahan Renja SKPD Kepada
Yth. Kepala Bappeda
Kabupaten Gunungkidul
Di
Wonosari
Bersama ini kami sampaikan Draf Rencana Kerja ( Renja ) Kecamatan
Ponjong Tahun 2019 yang telah kami susun sesuai dengan pedoman yang
ada. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Kepala Bappeda
Kabupaten Gunungkidul untuk memberikan verifikasi, evaluasi dan
rekomendasi agar dapat segera disahkan oleh Bupati Gunungkidul sebelum
kami tetapkan dengan Keputusan Camat Ponjong.
Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenannya kami
ucapkan terima kasih.
CAMAT PONJONG
JOHAN EKO SUDARTO, S. Sos. MH
NIP. 19710912 199101 1 001
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
NOMOR : /RKA/2016
TENTANG
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2017
PADA KECAMATAN PONJONG
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
NOMOR /DPA/2016
TENTANG
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPPA-SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2016
PADA KECAMATAN PONJONG
i
DAFTAR ISI
Halaman DAFTAR ISI …………………………………………………....................
BAB I PENDAHULUAN ………………………………....................
1.1 Latar Belakang ....................................................
1.2 Landasan Hukum ................................................
1.3 Maksud dan Tujuan ............................................
1.4 Sistematika Penulisan .........................................
1
1
3
4
5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN
PONJONG …..............................................................
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD ..........................
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD .............................
2.3 Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD........
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD...............
2.5 Penelaahan Usulan Program Masyarakat..............
6
6
13
15
16
19
BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PONJONG
3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan
Propinsi ............................................................
3.2 Sasaran Pendukung Tugas dan Fungsi PD ........
3.3 Tujuan dan sasaran PD ....................................
3.4 Indikator Kinerja Utama.....................................
3.5 Sasaran dan Program Kegiatan.............................
20
20
21
21
22
23
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN
PONJONG
4.1
4.2
4.3
4.4.
Faktor-Faktor Rumusan Program dan Kegiatan
Rekapitulasi Program dan Kegiatan …………………
Rumusan Program dan Kegiatan Yang Tidak Sesuai
Dengan Rancangan Awal RKPD ……………………..
Rencana Program Dan Kegiatan ……………………..
BAB IV PENUTUP ................................................................. 35
ii
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Tabel 2.1 2.2 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Ponjong Tahun 2017........................ Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ponjon Kabupaten Gunungkidul................... Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 .......................................................... Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2019 dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten agunungkidul........ Prioritas dan Sasaran.......................................... Sasaran Pendukung Tugas dan Fungsi Kecamatan Ponjong Tujuan dan Sasaran PD.................................. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ponjong................................................................. Program dan Kegiatan Kecamatan Ponjong .......... Rekapitulasi Program dan Kegiatan Utama Kecamatan Ponjong ......................................... Rekapitulasi Program dan Kegiatan Pendukung Kecamatan Ponjong ......................................... Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020.....................................................................
7
14
17
19
20
21
22
22
23
26
26
29
1
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 36 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019
RENCANA KERJA
KECAMATAN PONJONG
TAHUN 2019
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, mengamanatkan adanya penyempurnaan dalam sistem
perencanaan nasional, baik pada aspek proses mekanismenya maupun dokumen
perencanaan yang harus disusun di tingkat pusat dan daerah. Pemerintah daerah
harus menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),
sedangkan setiap Perangkat Daerah ( PD ) harus menyusun Rencana Strategis (
Renstra ) Perangkat Daerah.
Sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomer
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , Kepala Perangkat Daerah (PD)
menyiapkan Rencana Kerja Perangkat Daeah sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD
merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1(satu) tahun. Rencana Kerja
dimaksud memuat program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk
mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka
anggaran yang telah ditentukan. Rencana Kerja Perangkaat Daerah ditetapkan oleh
Kepala Daerah.
Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah berimplikasi pada perubahan urusan pemerintah daerah,
yang selanjutnya diikuti dengan perubahan susunan organisasi perangkat daerah.
Sebagai tindak lanjut berlakunya Undang-Undang tersebut Pemerintah Kabupaten
2
Gunungkidul telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor
6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah. Selanjutnya setelah
ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat
Daerah, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga telah menetapkan Peraturan
Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Perubahan Peraturan
Perundang-Undangan tersebut kemudian harus menjadi dasar penyusunan
dokumen perencanaan dan penganggaran yang secara efektif mulai berlaku pada
tahun 2017.
Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilaksanakan melalui beberapa
tahap, yaitu tahap persiapan, tahap penyusunan rancangan Renja Perangkat
Daerah, tahap pelaksanaan forum Perangkat Daerah, dan tahap penetapan Renja
Perangkat Daerah. Dokumen Renja menjadi dokumen yang sangat penting karena
terkait dengan dokumen-dokumen perencanaan lainya antara lain :
1. Renja Perangkat Daerah dengan RKPD, artinya bahwa dalam penyusunan Renja
Perangkat Daerah, harus mengacu pada dokumen RKPD, baik dalam
perumusan program, kegiatan, indikator kinerja maupun dalam penentuan
besaran dana indikatifnya yang disesuaikan dengan Program Prioritas PD.
2. Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah, artinya Renstra
Perangkat Daerah menjadi acuan dalam penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan,
kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta perkiraan maju berdasarkan program
prioritas RKPD.
3. Renja Perangkat Daerah dengan Renja K/L (Kementerian/Lembaga) dan
Perangkat Daerah Provinsi, artinya bahwa dalam menyusun Renja Perangkat
Daerah juga harus memperhatikan program dan kegiatan Renja K/L dan
Perangkat Daerah Provinsi.
Keterkaitan tersebut seperti tergambar di bawah ini :
Bagan 1 : Keterkaitan Renja PD dengan dokumen perencanaan lainnya
RPJP NASIONAL
RPJM NASIONAL
PEDOMAN RKP
DIJABARKAN
RPJP DAERAH
RPJM DAERAH
DIPERHATIKAN
PEDOMAN RKP
DAERAH
DIJABARKAN PEDOMAN
PENYUSUNAN RAPBD
20 TAHUN 5
PEDOMAN
RENSTRA SKPD
5
RENJA SKPD
PEDOMAN 1
1
DIACU
RPJP NASIONAL
RPJM NASIONAL
PEDOMAN RKP
DIJABARKAN
RPJP DAERAH
RPJM DAERAH
DIPERHATIKAN
PEDOMAN RKP
DAERAH
DIJABARKAN PEDOMAN
PENYUSUNAN RAPBD
20 TAHUN 5
PEDOMAN
RENSTRA PD
5
RENJA PD
PEDOMAN 1
1
DIACU
3
Penyusunan Renja PD pada tahun 2019 merupakan tahun ketiga dalam
Periode RPJM Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 dan Rnstra Perangkat
Daerah Tahun 2016-2021 sehingga Renja PD tahun 2019 disusun dengan
memperhatikan dan mengacu pada RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) PD,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD) tahun 2019, serta hasil evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Program dan kegiatan
dalam Renja PD untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan tetap
memperhatikan usulan program dan kegiatan dari masyarakat melalui mekanismes
musrenbang.
1.2 Landasan Hukum
Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ponjong tahun
2019 adalah sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 15 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, tata cara
Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rancangan Perda Tentang Rencana
Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pemabngunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata CaraPerubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menegah daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah:
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 Tentang
Rencana Pembangunan Jangkan Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2005 – 2025;
4
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata
cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Urusan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2016-2021;
12. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 050/2139 tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan, Penyempurnaan dan Penetapan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2019.
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019.
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Renja Kecamatan Ponjong adalah untuk menjamin
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program dan
kegiatan sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan sesuai dengan prinsip-
prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) untuk jangka
waktu 1 ( satu ) tahun.
Sedangkan tujuan penyusunan Renja ini adalah:
1. Sebagai acuan operasional kegiatan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan
urusan-urusan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi
kecamatan;
2. Memberi landasan bagi penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang
bertanggung jawab dan memuaskan; dan
3. Sebagai pedoman dan acuan bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (
RKA ).
Sedangkan maksud dan tujuan penyusunan Renja Kecamatan yang
berkaitan dengan penyesuaian terhadap perangkat daerah baru adalah dalam
rangka mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran
pada tahun 2019 dengan urusan serta susunan perangkat daerah, tentunya harus
dilakukan perubahan dan penyesuian terhadap dokumen perencanaan yang telah
disusun.
5
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dokumen Renja Kecamatan Ponjong adalah:
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PONJONG
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Kecamatan
Ponjong
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Ponjong
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan
Ponjong
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMAATAN PONJONG
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Ponjong
3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMAATAN PONJONG
3.1. Faktor-Faktor Rumusan Program dan Kegiatan
3.2. Rekapitulasi Program dan Kegiatan
3.3. Program dan Kegiatan yang tidak sesuai dengan Rancangan awal
RKPD
4.4. Rencana Program dan Kegiatan
BAB V PENUTUP
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
Perkiraan
Realisasi
Capaian
Perkiraan
Tingkat
Capaian
(%)
3 4 5 67=(6/5)*1
008 9
10=(9/4)*
10011
7 01 07 01 Prosentase Pemenuhan
kebutuhan Administrasi
Perkantoran
7 01 07 01 01 1 Penyediaan Jasa Peralatan dan
perlengkapan kantor
Tersedianya jasa peralatan dan
perlengkapan kantor serta terdata
dan terkelolanya arsip SKPD
122.010.000 100.659.000 100.552.828 99,89% 122.010.000 120.000.000 98%
7 01 07 01 01 2 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi
dan Koordinasi
Jumlah makanan dan minuman
ubtuk rapat, frekensi rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi
8.250.000 7.850.000 7.850.000 100,00% 8.250.000 8.250.000 100%
7 01 07 02
7 01 07 02 01 1 Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan
Parasrana Perkantoran
Jumlah bangunan rumah dinas
dan kendaraan dinas yang
terpelihara
35.645.000 27.325.000 25.825.000 95% 35.645.000 35.645.000 100%
7 01 07 03
7 01 07 03 02 1 Penyelenggaraan ketatalaksanaan dan
pengelolaan Kepegawaian SKPD
Jumlah ASN yang terfasilitasi 2.440.000 2.770.000 2.770.000 100% 2.440.000 2.440.000 100%
7 01 07 04
7 01 07 04 01 1 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Perangkat Daerah
Dokumen Lap. Keu. Semesteran,
Lap. Keu Akhitr Tahun, Lap Keu
Bulanan/SPJ yang disusun tepat
waktu
31.630.000 30.830.000 30.830.000 100% 31.630.000 31.630.000 100%
Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Ponjong Tahun 2017
KodeUrusan/bidang urusan pemerintahan
daerah dan program/kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Capaian
Kinerja Renstra
PD Tahun 2021
(akhir periode
Renstra PD)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Target
Program/
Kegiatan
Renja PD
Tahun
berjalan
(tahun 2018)
Perkiraan Realisasi
1 2
Program Pely Adm Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana aparatur
Program Peningkatan Ketatalaksanaan
Aparatur
Program Peningkatan Kualitas
Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
Catatan
7
7 01 07 05
7 01 07 05 01 1 Perencanaan Kinerja Perangkat
Daerah
Tersusunya Dokumen LKJIP dan
Dokumen Renja OPD tepat waktu
8.200.000 4.300.000 4.300.000 100% 8.200.000 8.200.000 100%
7 01 07 05 02 2 Pengendalian Internal Perangkat
Daerah
Dokumen Laporan pengendalian
Internal dan monitoring, evaluasi
dan pengendalian program
kegiatan OPD
1.900.000 2.000.000 2.000.000 100% 1.900.000 1.900.000 100%
7 01 07 05 03 Pengelolaan Data dan Sistem
Informasi Perangkat Daerah
Prosentase penyusunan profile
OPD
- 4.000.000 4.000.000 100% - - 0%
7 01 07 06
7 01 07 06 01 1 Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dokumen IKM dan Dokumen RTP
SPIP
9.780.000 5.000.000 5.000.000 100% 9.780.000 9.780.000 100%
7 01 07 15
7 01 07 15 01 1 Pembinaan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
Prosentase desa yang menyusun
Siklus Tahunan Desa dengan
benar dan tepat waktu
50.760.000 39.790.000 39.790.000 100% 50.760.000 50.760.000 100%
7 01 07 15 02 2 Pembinaan Sosial dan
Kemasyarakatan
Prosentase PMKS yang Terfasilitasi 175.165.000 191.745.000 156.217.500 81% 175.165.000 170.165.000 97%
7 01 07 15 03 3 Pembinaan Perempuan, Budaya,
Pemuda dan Olahraga
Prosentase keikutsertaan dalam
event, tercapainya 10 program
pokok PKK dan Jumlah Prestasi
olahraga
24.400.000 24.500.000 18.500.000 76% 24.400.000 24.400.000 100%
7 01 07 15 04 4 Pembinaan Ketentraman,Ketertiban,
dan Pencegahan Bencana
Prosentase keamanan, penyakit
masyarakat dan bencana yang
teratasi
19.450.000 12.875.000 12.875.000 100% 19.450.000 19.450.000 100%
7 01 07 15 05 5 Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera
Pusaka (PASKIBRA) Kecamatan
Terlaksananya upacara bendera
dengan khidmad
21.521.000 21.621.000 21.621.000 100% 21.521.000 21.521.000 100%
7 01 07 15 06 6 Pembinaan Perencanaan
Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa
Prosentasae kesesuaian program
dalam RKPD terhadap program
dalam RPJMD
43.561.000 32.610.000 32.610.000 100% 43.561.000 43.561.000 100%
7 01 07 15 07 7 Pembinaan Perekonomian Masyarakat
Desa
Prosentase rumusan kebijakan
pemerintah daerah dalam bidang
perekonomian
16.710.000 13.000.000 13.000.000 100% 16.710.000 16.710.000 100%
Program Peningkatan Kualitas
Perencanaan
Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik
Program Peningkatan Penyelenggaraan
Pelayanan Kecamatan
8
7 01 07 15 08 8 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Kecamatan
Terselenggaranya PATEN 17.589.000 6.569.000 6.569.000 100% 17.589.000 17.589.000 100%
9
10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Ponjong
Kualitas pelayanan publik bagi instansi pemerintah akan selalu menjadi
sorotan masyarakat. Oleh karena itu menjadi tuntutan yang tak bisa dihindari
adalah bagaimana menciptakan pelayanan di kecamatan yang dapat memuaskan
masyarakat sehingga harus dapat memberikan pelayanan dengan cepat tepat dan
profesional. Kualitas pelayanan publik ini dapat menjadi indikator kinerja
kecamatan.
Indikator capaian kinerja pelayanan Kecamatan Ponjong, Kabupaten
Gunungkidul belum memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM), sehingga untuk
menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan yang
dilaksanakan digunakan Indikator Kinerja Utama, sebagaimana telah disusun oleh
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Pengukuran
capaian kinerja ini dilakukan setelah berakhirnya tahun anggaran yang
diwujudkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP). Adapun pencapaian kinerja pelayanan kecamatan Ponjong dapat dilihat
pada tabel 2.2 sebagi berikut :
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2020
Tahun
2021
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Pelayanan Publik dilaksanakan
sesuai standart pelayanan prima
77,50 79% 79% 79% 80% 80% 77,31% 79% 79% 79%
2. Peningkatan kapasitas
Kelembagaan Pemerintahan Desa
80% 85% 85% 95% 98% 100% 80% 85% 85% 85%
3. Mewujudkan Keamanan dan
Ketertiban Masyarakat
70% 80% 83% 85% 90% 93% 70% 80% 83% 83%
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ponjong
Kabupaten Gunungkidul
NOIndikator
( IKU, SPM, IKK )
Angka/ Nilai
target/
standar
(IKU, SPM,
IKK)
Target Renstra PD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan
Analisis
11
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Ponjong
Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul telah ditetapkan Perbub
Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Kecamatan. Sesuai dengan Peraturan Bupati tersebut Camat
memiliki tugas :
1. Merumuskan kebijakan umum dibidang penyelenggaraan umum
pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat;
2. Merumuskan kebijakan teknis dibidang penyelenggaraan pemerintahan,
pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat;
3. Menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja dibidang penyelenggaraan
pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di tingkat
kecamatan;
4. Mengoordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daaerah dan Peraturan
Bupati;
5. Mengoordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
6. Mengoordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan
oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang
tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
9. Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Interendi bidang penyelenggaraan
pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat;
10. Menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman dan petunjuk
operasional dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan
pemberdayaan masyarakat desa;
Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah sudah baik dengan dibuktikan
dengan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan nilai baik. Sedangkan
permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat
Daerah adalah sebagai berikut:
1. Belum ditetapkanya standar Pelayanan di kecamatan ( SPM)
2. Masih minimnya anggaran yang dialokasikan ke Kecamatan
3. Masih terbatasnya sumber daya manusia perangkat desa
4. Masih Kurangnya pemahaman masyarakat dalam masalah peraturan
perundangan.
5. Akuntabilitas kinerja pemerintah dan kualitas pengelolaan keuangan daerah
masih belum optimal.
6. Angka kemiskinan masih cukup tinggi.
12
7. Penyelenggaraan pemerintahan desa belum seluruhnya berjalan dengan efektif
8. Implementasi kerjasama antar daerah belum berjalan secara optimal
Hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah adalah :
1. Kualitas sumber daya manusia pemerintah desa belum merata.
2. Terbatasnya jumlah dan kemampuan personil yang ditempatkan di
Kecamatan.
3. Terbatasnya jumlah personil yang mempunyai kompetinsi dibidang Akuntansi
4. Harga kebutuhan pokok masyarakat semakin tinggi
5. Kurangnya SDM yang berkompeten
2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD
Rancangan awal RKPD yang terdiri dari rancangan awal Rencana Kerja
Perangkat Daerah termasuk Kecamatan Ponjong disusun sebelum pelaksanaan
musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan.
Dalam perkembangannya rancangan awal tersebut mengalami beberapa
perubahan disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul. Perubahan dimaksud dapat digambarkan dalam tabel
2.4 berikut ini :
13
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Prosentase Pemenuhan Kebutuhan
administrasi Perkantoran
88.596 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Prosentase Pemenuhan Kebutuhan
administrasi Perkantoran
179.305
a Penyediaan Jasa, Peralatan, dan
Perlengkapan Perkantoran
Kec.
Ponjong
Prosentase Pemenuhan Kebutuhan
administrasi Perkantoran
100% 79.186 Penyediaan Jasa, Peralatan,
Peralatan dan Perlengkapan
Perkantoran
Kec. Ponjong Jumlah peralatan kerja terfasilitasi, 8
komputer, 9 printer, 4 lap top, 4
mesin ketik, 1 TV dan 1 AC, serta
pengadaan 1 unit papan Visual
Elektronok (LED Display), 5 unit
Kipas Angin, Layar LCD dan Meja
LCD
100% 167.805
b Penyediaan Rapat-rapat, konsultasi
dan Koordinasi
Kec.
Ponjong
Prosentase rapat, konsultasi dan
koordinasi yang terfasilitasi
100% 9.410 Penyediaan Rapat-rapat,
konsultasi dan Koordinasi
Kec. Ponjong Jumlah makanan dan minuman
tersedia untuk rakor dan tamu
100% 11.500
2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Prosentase Pemenuhan Kebutuhan
sarana dan prasarana aparatur
78.425 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Perkantoran
Prosentase Pemenuhan Kebutuhan
sarana dan prasarana aparatur
51.545
a Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana Perkantoran
Kec.
Ponjong
Prosentase Pemenuhan Kebutuhan
sarana dan prasarana aparatur
100% 78.425 Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana PerkantoranKec. Ponjong Jumlah Pemeliharaan sarpras
perkantoran
100% 51.545
3 Program Peningkatan
Ketatalaksanaan dan Kapasitas
Aparatur
Prosentase PNS yang memiliki
kompentensi sesuai bidang tugas
2.770 Program Peningkatan
Ketatalaksanaan dan Kapasitas
Aparatur
Prosentase PNS yang memiliki
kompentensi sesuai bidang tugas
2.740
a Penyelenggaraan Ketatalaksanaan
dan Pengelolaan Kepegawaian
Perangkat Daerah
Kec.
Ponjong
Prosentase PNS yang memiliki
kompentensi sesuai bidang tugas
100% 2.770 Penyelenggaraan
Ketatalaksanaan dan Pengelolaan
Kepegawaian Perangkat Daerah
Kec. Ponjong Penyusunan SKP,Kenaikan Pangkat,
Kenaikan Gaji Berkala, dll.
100% 2.740
4 Program Peningkatan Kualitas
Pelaporan Keuangan Perangkat
Daerah
Prosentase laporan keuangan yang
disusun tepat waktu dan akuntabel
30.830 Program Peningkatan Kualitas
Pelaporan Keuangan Perangkat
Daerah
Prosentase laporan keuangan yang
disusun tepat waktu dan akuntabel
6.830
a Penyusunan Laporan Keuangan
Perangkat Daerah
Kec.
Ponjong
Prosentase laporan keuangan yang
disusun tepat waktu
100% 30.830 Penyusunan Laporan Keuangan
Perangkat Daerah
Kec. Ponjong Dokumen laporan keuangan semesteran,
akhir tahun, dokumen SPJ yang disusun
tepat waktu dan benar
100% 6.830
Tabel 2.4
Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Kabupaten Gunungkidul
Nama PD : Kecamatan Ponjong
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
PentingProgram/ Kegiatan Indikator kinerja
Target
capaian
Kebutuhan
Dana
(Rp.000)
Lokasi Indikator kinerjaTarget
capaian
Pagu indikatif
(Rp.000)Program/ Kegiatan Lokasi
14
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
PentingProgram/ Kegiatan Indikator kinerja
Target
capaian
Kebutuhan
Dana
(Rp.000)
Lokasi Indikator kinerjaTarget
capaian
Pagu indikatif
(Rp.000)Program/ Kegiatan Lokasi
5 Program Peningkatan Kualitas
Perencanaan
Prosentase kesesuaian program Renja
SKPD terhadap RKPD, dan Renstra
SKPD terhadap RPJMD
10.300 Program Peningkatan Kualitas
Perencanaan
Prosentase kesesuaian program
Renja SKPD terhadap RKPD, dan
Renstra SKPD terhadap RPJMD
6.500
a Perencanaan Kinerja Perangkat
Daerah
Kec.
Ponjong
Prosentase kesenjangan capaian target kinerja
dalam perencanaan pembangunan jangka
menengah dan tahunan daerah
100% 8.300 Perencanaan Kinerja Perangkat
Daerah
Kec. Ponjong Dokumen LKj.IP, Dokumen Renja,Renja
Perubahan,pra RKA, RKA, DPA,RKPA,
DPPA, ROPK, Penetepan Kinerja dan
Perubahan Penetapan Kinerja
100% 4.500
b Pengendalian Internal Perangkat
Daerah
Kec.
Ponjong
Presentase PD yang memiliki layanan
informasi yang dikelola secara aktif
100% 2.000 Pengendalian Internal Perangkat
Daerah
Kec. Ponjong Capaian target kinerja dalam
perencanaan pembangunan jangka
menegah dan tahunan daerah
100% 2.000
6 Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik
Nilai IKM Perangkat Daerah 10.080 Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik
Nilai IKM Perangkat Daerah 7.580
a Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kec.
Ponjong
Dokumen pengukuran IKM,Penyusunan
SOP dan SP
90% 10.080 Penyelenggaraan Pelayanan
Publik
Kec. Ponjong Dokumen pengukuran IKM, RTP SPIP
dan Dokumen Penyusunan Standar
Pelayanan
90% 7.580
7 Program Peningkatan
Penyelenggaraan Pelayanan
Kecamatan
Presentase Desa yang menetapkan
APBDesa tepat waktu dan benar
363.992,5 Program Peningkatan
Penyelenggaraan Pelayanan
Kecamatan
Presentase Desa yang menetapkan
APBDesa tepat waktu dan benar
429.000,0
a Pembinaan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
Kec.
Ponjong
Presentase Desa yang menetapkan
APBDesa tepat waktu dan benar
90% 53.290 Pembinaan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
Kec. Ponjong Dokumen siklus tahunan desa,
Jumlah Pengisian jabatan perangkat
desa, Adm. Pertanahan, kerjasama
antar desa, penyusunan profile desa
dan koordinasi pemanfaatan tata
ruang
90% 52.090
b Pembinaan Sosial dan
Kemasyarakatan
Kec.
Ponjong
Presentase PMKS yang terfasilitasi 90% 175.765 Pembinaan Sosial dan
Kemasyarakatan
Kec. Ponjong Frekuensi rakor penanggulangan
kemiskinan dan PMKS
90% 218.490
c Pembinaan Perempuan, Budaya,
Pemuda dan Olahraga
Kec.
Ponjong
Presentase pencapain 10 program pokok
PKK, Presentase keikutsertaan
kelompok seni dalam event budaya dan
jumlah Anggota Karang Taruna yang
terbina
100% 24.500 Pembinaan Perempuan, Budaya,
Pemuda dan Olahraga
Kec. Ponjong Pencapain 10 program pokok PKK,
Frekuensi keikutsertaan kelompok
seni dalam event budaya dan jumlah
anggota karamg taruna yang terbina
100% 24.500
d Pembinaan Ketentraman, Ketertiban
dan Pencegahan Bencana
Kec.
Ponjong
Presentase kejadian bencana yang
tertangani
90% 12.875 Pembinaan Ketentraman,
Ketertiban dan Pencegahan
Bencana
Kec. Ponjong Pelaksanaan patroli terpadu, Rakoor
Mitigasi, pencegahan bencana dan
frekuensi pembinaan PEKAT
90% 16.605
15
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
PentingProgram/ Kegiatan Indikator kinerja
Target
capaian
Kebutuhan
Dana
(Rp.000)
Lokasi Indikator kinerjaTarget
capaian
Pagu indikatif
(Rp.000)Program/ Kegiatan Lokasi
e Penyiapan Pasukan Pengibar
Bendera Pusaka (PASKIBRAKA)
Kecamatan
Kec.
Ponjong
Presentase Paskibra Kecamatan 100% 21.621 Penyiapan Pasukan Pengibar
Bendera Pusaka (PASKIBRAKA)
Kecamatan
Kec. Ponjong Terbentuknya Paskibra di tingkat
Kecamatan
100% 27.691
f Pembinaan Perencanaan
Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa
Kec.
Ponjong
Presentase kesesuaian program dalam
RKPD terhadap program RPJMD
95% 46.052,5 Pembinaan Perencanaan
Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kec. Ponjong Kesesuaian program dalam RKPD
terhadap program RPJMD
95% 56.110,0
g Pembinaan Perekonomian
Masyarakat Desa
Kec.
Ponjong
Presentase rumusan kebijakan
pemerintah Daerah bidang
perekonomian
95% 16.400 Pembinaan Perekonomian
Masyarakat Desa
Kec. Ponjong Jumlah rumusan kebijakan
pemerintah Daerah bidang
perekonomian
95% 16.625
h Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Kecamatan
Kec.
Ponjong
Presentase penerapan PATEN 100% 13.489 Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Kecamatan
Kec. Ponjong Frekuensi Pelayanan PATEN,
Frekwensi pelayanan umum,
Dokumen penyusunan Standar
Pelayanan
100% 16.889
-
16
17
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Pemerintah Kecamatan Ponjong pada tahun anggaran 2014 sesuai dengan
Renstra Kecamatan Ponjong telah merencanakan lanjutan untuk merehabilitasi
gedung kantor, sesuai hasil sosialisasi dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Gunungkidul, pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Ponjong baru dapat
terealisasi 100 % pada tahun anggaran 2014. Sedangkan pada Tahun 2017
Pemerintah Kecamatan dapat melaksanakan rehab berat rumah dinas Camat yang
telah disesuaikan dengan tata ruang kantor kecamatan sehingga dapat selaras.
Pembangunan gedung kantor dan rehab rumah dinas Camat yang dalam
pelaksanaannya kami serahkan kepada instansi tehnis di tingkat kabupaten.
Usulan program dan kegiatan masyarakat dapat dilihat pada tabel 2.5
Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2018 dari Para
Pemangku Kepentingan Kabupaten Gunungkidul
No. Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Besaran/Volume
Catatan
1 2 3 4 5 6
Program
Peningkatann
Sarana dan
Prasarana
Perkantoran
1. Pemeliharaan
/rehabilitasi
sarana dan
prasarana
perkantoran
Kecamatan
Ponjong
Persentase
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
aparatur
1 paket Kondisi
sarana dan
prasarana
ruang
pelayanan
tidak
representatif
untuk
melayani
masyarakat
18
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PONJONG
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi
Kebijakan nasional tentang kecamatan tertuang dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, sedangkan kebijakan
pemerintah daerah tentang kecamatan dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor
7 tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Gunungkidul dan juga Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Kecamatan.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Ponjong
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada rumusan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi kecamatan dikaitkan dengan sasaran target
kinerja dalam dokumen renstra kecamatan. Untuk sasaran Kecamatan Ponjong
dirumuskan dengan berdasar kepada sasaran daerah yang telah disusun menurut
tema dan prioritas pembangunan daerah dan dijabarkan dalam sasaran
Kecamatan Ponjong tahun 2018 (Renja Kecamatan Ponjong tahun 2018)
sebagaimana telah disajikan pula dalam RKPD tahun 2018. Berikut disajikan tabel
penjabaran sasaran daerah kedalam sasaran perangkat daerah kecamatan
ponjong.
Prioritas dan Sasaran Kecamatan Ponjong pada Rencana Kerja
Pemerintah Daerah ( RKPD ) Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.2.1
Prioritas dan Sasaran
Prioritas Sasaran
Daerah
Indikator Sasaran
Daerah
Sasaran PD Indikator
Sasaran PD
Reformasi
Birokrasi
dan
Pelayanan
Publik
Akuntabilitas
kinerja
Pemerintah
daerah
meningkat
Nilai Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP)
Kualitas
penyelenggaraan
pemerintah desa
meningkat
Persentase
desa yang
menetapkan
RKPDesa dan
APBDesa tepat
waktu
19
Selanjutnya disajikan hubungan antara tujuan PD dengan sasaran PD dengan tabel
sebagai berikut :
Tabel 3.2.2
Tujuan dan Sasaran PD
NO Tujuan dan Sasaran Indikator Tujuan dan
Sasaran
Target Kinerja
Tujuan dan
Sasaran Tahun
2019
Tujuan :
1. Terwujudnya
penyelenggaraan pelayanan
pemerintahan kecamatan
yang berkwalitas
Indek kualitas
penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
95,66 %
Sasaran :
1. Kualitas Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
Meningkat
Jumlah Desa yang tertib
menyelenggarakan
administrasi keuangan
100 %
1. Kepuasan masyarakat
terhadap penyelenggaraan
pelayanan Kecamatan
meningkat
Nilai IKM Perangkat
Daerah
78,30 %
2. Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan PD meningkat
Persentase Laporan
Keuangan disusun tepat
waktu(laporan bulanan,
semesteran, tahunan )
100 %
3. Kesesuaian program dalam
dokumen perencanaan
Perangkat Daerah
Persentase Kesesuaian
Program dalam :
1. Renja PD terhadap
RKPD
100 %
2. Renstra PD terhadap
RPJMD
100 %
Sedangkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ponjong disajikan dalam bentuk tabel
sebagaiberikut :
Tabel 3.2.3
Indikator Kinerja Utama
NO IKU Indikator Kinerja IKU Target
Kinerja IKU
Kualitas penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan
meningkat
Persentase desa yang
menetapkan RKPDesa,
dan APBDesa tepat waktu
90%
20
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PONJONG
A. Faktor-Faktor Rumusan Program dan Kegiatan
Berdasarkan visi misi pembangunan, rumusan tujuan dan sasaran
pembangunan berdasarkan misi pembangunan daerah lima tahun ke depan
ditetapkan sebagai berikut :
1. Misi 1 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good
Governance)
Misi ini adalah merupakan upaya Pemerintah Daerah untuk
menyelenggarakan tata Pemerintahan dengan berlandaskan asas prinsip
good govermance melalui sinergisme antar stakeholders
pemerintah,masyarakat,dan dunia usaha dalam rangka pengelolaan dan
managemen daerah.
Tujuan : Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang baik untuk
meningkatkan pelayanan publik
Sasaran : 1. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
meningkat
2. Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat
3. Terwujudnya masyarakat yang taat hukum
2. Misi 2 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing
Misi ini merupakan upaya Pemerintah Daerah untuk Membangunan
sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing di segala bidang
melalui human investment sebagai pilar pokok pembangunan daerah.
Tujuan : Mewujudkan Peningkatan karakter dan mental sumber
daya manusia yang berkualitas
Sasaran : 1. Kapasitas Sumber Daya Manusia meningkat
2. Jumlah Penduduk Miskin Turun
3. Misi 3 Memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional
Misi ini adalah upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan berbagai
macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang
disediakan oleh masyarakat, pegusaha, perguruan tinggi,Pemerintah yang
21
didukung oleh SDM yang profesional yang merupakan persyaratan dalam
membentuk kepribadian yang baik.
Tujuan : 1. Mewujudkan peningkatan daya saing pariwisata
2. Mewujudkan perlindungan, pemeliharaan,
pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan
Sasaran : 1. Daya saing pariwisata Meningkat
2. Pelestarian budaya berbasis pemberdayaan meningkat
4. Misi 4 Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan
perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah
Tujuan : 1. Mewujudkan pemerataan pembangunan, percepatan, dan
pertumbuhan ekonomi daerah
Sasaran : 2. Infrastruktur publik wilayah meningkat
5. Misi 5 Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi
yang kondusif
Tujuan : Memperkuat perekonomian daerah berbasis potensi sektor
unggulan daerah menuju keunggulan kompetitif daerah
untuk membangun struktur perekonomian daerah yang
tangguh
Sasaran : 1. Pertumbuhan ekonomi daerah meningkat
2. Pendapatan Masyarakat meningkat
6. Misi 6 Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam
secara berkelanjutan.
Tujuan : Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam sesuai daya
dukung dan daya tampungnya
Sasaran : 1. Ketahanan Pangan Meningkat
2. Kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup
meningkat
3. Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana meningkat
22
Berdasarkan misi yang ada di dalam RPJMD maka Kecamatan Ponjong akan
menunjang pencapaian misi yaitu :
a) Misi 1, yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good
Governance),
b) Misi 2, yaitu Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya
saing,
c) Misi 3, yaitu Memantapkan pengelolaan pariwisata yang professional,
d) Misi 4, Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan
perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah dan
e) Misi 5, yaitu Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim
investasi yang kondusif.
Berkaitan dengan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan
Kecamatan Ponjong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan kecamatan
ditinjau dari visi dan misi RPJMD, maka dapat diuraikan sebagai berikut :
Faktor Pendorong :
1. Tersedianya tenaga terampil di bidang pendidikan, kesehatan.
2. Semakin meningkatnya kualitas aparat pemerintah kecamatan dan desa;
3. Telah adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM); Meningkatnya prosentase
jalan yang diperkeras/diaspal; dan
4. Semakin meningkatnya dana-dana yang masuk ke desa-desa ( ADD, Dana
Desa, Bantuan Hibah, dll)
Faktor Penghambat :
1. Belum optimalnya pelaksanaan pemerintahan yang transparan, akuntabel,
dan partisipatif;
2. Kualitas sumber daya manusia pemerintah desa belum merata;
3. Belum cukup tertatanya sistem pembinaan PNS sehingga kinerja PNS belum
maksimal;
4. Masih adanya kekurang sesuaian jabatan dengan kompetensi pegawai;
5. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat;
6. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang terampil; dan
7. Ketidakseimbangan prosentase jalan yang layak (beraspal/cor-block) dengan
peningkatan jumlah alat transportasi.
Hasil Perumusan prorgam dan kegiatan disajikan dalam tabel dengan format
sebagai berikut :
23
Tabel 4.1
Sasaran dan Program/Kegiatan
No Sasaran Perangkat Daerah Nama Program /kegiatan
1 Kualitas penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan
meningkat
Peningkatan Penyelenggaraan
Pelayanan Kecamatan
a. Pembinaan Penyelenggaraan
pemerintahan desa
b. Pembinaan Sosial dan
Kemasyarakatan
c. Pembinaan Perempuan, budaya,
pemuda dan olah raga
d. Pembinaan, ketentraman,
ketertiban dan pencegahan
bencana
e. Penyiapan pasukan pengibar
bendera pusaka PASKIBRA
Kecamatan
f. Pembinaan Perencanaan
pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat desa
g. Pembinaan perekonomian
masyarakat desa
h. Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Kecamatan
2 Kepuasan Masyarakat terhadap
penyelenggaraan pelayanan P D
Meningkat
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
a. Penyedian jasa, peralatan dan
perlengkapan perkantoran
b. Penyediaam rapat-rapat
konsultasi dan koordinasi
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
a. Pemeliharaan/rehabilitasi
sarana dan prasarana
perkantoran
24
Peningkatan Ketatalaksanaan
dan Kapasitas Aparatur
a. Penyelenggaraan
Ketatalaksanaan dan
Pengelolaan Kepegawaian
Perangkat Daerah
3 Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan Perangkat Daerah ( PD)
meningkat
Peningkatan kualitas pelaporan
Keuangan Perangkat Daerah
Perencanaan
a. Penyusunan laporan Keuangan
Perangkat daerah
5. Kesesuaian program dalam
dokumen perencanaan Perangkat
Daerah ( PD)
Peningkatan kualitas
perencanaan
b. Perencanaan kinerja perangkat
daerah
c. Pengendalian Internal
Perangkat Daerah
5. Kepuasan masyarakat terhadap
penyelenggaran pelayanan PD
meningkat
Peningkatan Kualitas Pelayanan
Piblik
a. Penyelenggaraan Pelayanan
Publik
B. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain
meliput :
Program dan Kegiatan Kecamatan Ponjong dirumuskan dengan
mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki, serta kebutuhan
pelayanan bagi masyarakat dan desa. Program dan kegiatan tersebut juga
mengacu pada Renstra Kecamatan Ponjong tahun 2016-2021, yang juga
disesuaikan dengan standar program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh
PD Kecamatan sebagaimana disepakati dalam forum gabungan PD Kecamatan.
Renja Kecamatan Ponjong tahun 2019 terdiri dari 7 Program dan
mencakup 16 kegiatan. Dari program-program tersebut, 6 program di antaranya
merupakan program yang menyasar pada internal Perangkat Daerah yang
dilaksanakan dalam rangka pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan
sarana prasarana dan sebagainya. Sedangkan selebihnya, sebanyak 1 program
25
merupakan program yang ditujukan bagi masyarakat dan desa di wilayah
Kecamatan Ponjong.
Pagu dana yang direncanakan untuk melaksanakan program dan
kegiatan tersebut sejumlah Rp 685.350.000,00 dengan perkiraan maju pada
tahun berikutnya sebesar Rp 683.500.000,00. Seluruhnya bersumber pada
Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul.
Jumlah program dan kegiatan Kecamatan Ponjong tahun 2019 yang
mendasar pada 4 strategi pembangunan (four track strategy)
Program dan kegiatan Kecamatan Ponjong yang dikelompokkan
berdasarkan 5 (lima) prioritas pembangunan yakni :
1. Ekonomi dan pariwisata
2. Sosial, budaya,dan penanggulangan kemiskinan
3. Infrastruktur, pengembangan wilayah dan tata ruang
4. Ketahanan pangan, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana
5. Reformaasi birokrasi dan pelayan publik
Disajikan dalam tabel 4.2 sebagai berikut :
No Prioritas PembangunanPagu Indikatif
(Rp 000)Ket.
1. Reformasi Birokrasi dan
Pelayanan Publik
429.000,00
1. Pembinaan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
52.090
2. Pembinaan Sosial dan
Kemasyarakatan
218.490
3. Pembinaan Perempuan, Budaya,
Pemuda dan Olahraga
24.500
4. Pembinaan Ketentraman, Ketertiban
dan Pencegahan Bencana
16.605
5. Penyiapan Pasukan Pengibar
Bendera Pusaka (PASKIBRAKA)
Kecamatan
27.691
6. Pembinaan Perencanaan
Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa
56.110,0
7. Pembinaan Perekonomian
Masyarakat Desa
16.625
8. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Kecamatan
16.889
No.Pagu Indikatif
(Rp 000)Ket.
181.155,00
169.655,00
11.500,00
51.545,00
51.545,00
2.740,00
2.740,00
6.830,00
6.830,00
6.500,00
4.500,00
2.000,00
7.580,00
7.580,00
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1. Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Tabel 4.2
Rekapitulasi Program dan Kegiatan Utama Kecamatan Ponjong
Nama Program/ Kegiatan
Program Peningkatan
Penyelenggaraan Pelayanan
Kecamatan
Tabel 4.2.1
Rekapitulasi Program dan Kegiatan Pendukung Fungsi Kecamatan Ponjong
Nama Program/Kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Jasa, Peralatan, Peralatan dan Perlengkapan
Perkantoran
2. Penyediaan Rapat-rapat, konsultasi dan Koordinasi
3. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
1. Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan
Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat
Daerah
1. Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
5. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
1. Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
2. Pengendalian Internal Perangkat Daerah
6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
1. Penyelenggaraan Pelayanan Publik
26
27
Program dan Kegiatan Kecamatan Ponjong yang direncanakan melalui Renja
Kecamatan Ponjong Tahun 2019 dan rencana ditahun 2019 secara rinci dapat
dilihat dari tabel 4.3 sebagai berikut :
28
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL RANCANGAN AKHIR RENJA RENJA TAHUN 2019 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KECAMATAN PONJONG Tabel. 4.3
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(Rp) Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7.01.7.01.07.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran 100persen 181.155.000 179.305.000
7.01.7.01.07.01.01. Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
Kecamatan Ponjong,
169.655.000 PIPD,
Prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran
167.805.000
Jumlah ATK yang diadakan (HVS folio, Buku Folio isi 200, buku folio isi 100, snelhecter ketas, snelhecter plastik, stopmap kertas, spidol boardmaker, trigonal klip, isi steapler kecil, binder klip, binder klip sedang, amplop kecil, amplop sedang, amplop besar, pensil, tipex, stapler kecil, cutter, kalkulator, stabilo, bolpoint ink jell, bolpoint snowman, map gantung, flashdisk, map plastik reet, buku big bos, lem kertas, spidol permanen)
4 paket 4 paket
Jumlah komponen alat listrik dan elektronika yang diadakan 6 paket 6 paket
Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang diadakan 6 paket 6 paket
Jumlah sarana telephone 1 rekening x12 bulan
1 rekening x12 bulan
Jumlah sarana air 2 Rekening x 12 bulan
2 Rekening x 12 bulan
Jumlah sarana listrik 2 Rekening x 12 bulan
2 Rekening x 12 bulan
Jumlah surat kabar yang tersedia 1 jenis 1 jenis
Jumlah tenaga jaga malam (1 orang x 365 hari) 365 oh 365 oh
Jumlah tenaga kebersihan (1 orang x 264 hari) 264 oh 264 oh
Jumlah Tenaga Administrasi/teknik perkantoran (4 orang x 288 hari)
1152 0h 11152 oh
Jumlah kendaraan Dinas roda 2 (dua) yang terbayar pajaknya 1 unit 1 unit
Jumlah kendaraan Dinas roda 4 (empat) yang terbayar pajaknya 7 unit 7 unit
Jumlah barang Cetakan 2 paket 2 paket
Jumlah barang fotocopy 11600 11600 lembar
29
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(Rp) Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
lembar
Jumlah Peralatan yang diservice 4 kali 4 kali
Belanja modal TV LCD 1 Unit 1 unit
Belanja modal 5 unit kipas angin untuk Aula Kec. Ponjong (5 Kipas Angin x Rp. 500.000; Belanja modal 5 unit kipas angin untuk Aula Kec. Ponjong (5 Kipas Angin x Rp. 500.000;
5 unit 5 unit
Belanja Modal layar LCD dan Meja LCD 2 unit 2 unit
7.01.7.01.07.01.02. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
Kecamatan Ponjong,
11.500.000 PIPD,
Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran
11.500.000
Jumlah Minum dan Snekm tersedia untuk rapat dan tamu 350 OR 350 op
Jumlah makan , Minuman dan snek tersedia untuk rapat dan tamu 50 OR 50 os
Rapat-rapat dan koordinasi keluar daerah (SPPD) 127 oh 127 op
7.01.7.01.07.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran
100persen 51.545.000 51.545.000
7.01.7.01.07.02.02. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran
Kecamatan Ponjong,
51.545.000 PIPD,
Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur
51.545.000
Jumlah bangunan kantor dan mebelair yang terpelihara 1 paket 1 paket
Jumlah pemeliharaan dan jenis kendaraan dinas 8 unit 8 unit
Jumlah dan jenis mebelair yang dipelihara 20 buah 20 buah
7.01.7.01.07.03. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
Presentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas 100persen 2.740.000 2.740.000
7.01.7.01.07.03.02.
Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah
Kecamatan Ponjong,
2.740.000 PIPD,
Prosentase PNS/Aparatur sipil yang taat aturan
2.740.000
Jumlah Penyusunan SKP 19 orang 19 orang
Jumlah SKGB 16 orang 16 orang
Jumlah Pensiun 1 orang 1 orang
7.01.7.01.07.04. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu 100persen 6.830.000 6.830.000
30
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(Rp) Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7.01.7.01.07.04.01. Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Kecamatan Ponjong,
6.830.000 PIPD,
Prosentase laporan Keuangan yang disusun benar dan tepat waktu
6.830.000
Dokumen laporan keuangan akhir tahun 1 dok 1 dok
Dokumen laporan keuangan bulanan/SPJ 12 dok 12 dok
Dokumen laporan keuangan Semester 1 dok 1 dok
7.01.7.01.07.05. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD, dan Renstra PD terhadap RPJMD
100persen 6.500.000 6.500.000
7.01.7.01.07.05.01. Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
Kecamatan Ponjong,
4.500.000 PIPD,
Presentse kesesuaian program dalamRenja SKPD terhadap RKPD
4.500.000
Dokumen LKJIP 1 dok 1 dok
Dokumen renja 1 dok 1 dok
Dokumen Renja Perubahan, 1 dok 1 dok
Dokumen Pra RKA (bulan April) 1 dok 1 dok
Dokumen RKA 1 dok 1 dok
Dokumen DPA 1 dok 1 dok
Dokumen RKPA 1 dok 1 dok
Dokumen DPPA 1 dok 1 dok
Dokumen ROPK 2 Dok 2 dok
Dokumen Penetapan Kinerja 1 dok 1 dok
Dokumen Perubahan Penetapan Penetapan Kinerja 1 dok 1 dok
Dokumen perjanjian kinerja 1 dok
dokumen perubahan perjanjian kinerja 1 dok
7.01.7.01.07.05.02. Pengendalian Internal Perangkat Daerah
Kecamatan Ponjong,
2.000.000 PIPD,
Prosentase kesesuaian program dalam renja SKPD terhadap RKPD
2.000.000
31
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(Rp) Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dokumen laporan TEPRA program /Laporan Pengendalian Program dan Kegiatan
12 dok 12 dok
7.01.7.01.07.06. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Nilai IKM PD 78.30 7.580.000 7.580.000
7.01.7.01.07.06.01. Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Kecamatan Ponjong,
7.580.000 PIPD, Akuntabilitas Kinerja SKPD meningkat
7.580.000
Dokumen pengukuran IKM 2 dok 2 dok
Dokumen RTP (SPIP) 2 dok 2 dok
Dokumen penyusunan Standar pelayanan 1 dok 1 dok
7.01.7.01.07.15. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan
Persentase desa yang menetapkan APBDesa tepat waktu dan benar
100persen 429.000.000 429.000.000
7.01.7.01.07.15.01. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Kec. Ponjong, 52.090.000 PIPD,
52.090.000
Dokumen penyusunan siklus tahunan desa dan produk hukum desa
11 desa 11 desa
Jumlah pengisian jabatan, jumlah kades/Perangkat Desa yang terfasilitasi
11 desa 11 desa
Koordinasi Adm. Pertanahan 1 kali 1 kali
Terlaksananya Kerjasama antar desa 1 kali 1 kali
Jumlah desa yang dapat menyusun monografi desa dengan baik dan tepat waktu
1 dok 1 dok
Koordinasi Pemanfaatan tata ruang 1 kali 1 kali
7.01.7.01.07.15.02. Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan
Kecamatan ponjong, Desa Sidorejo; Desa Gombang,
218.490.000 PIPD, PIWK, PMKS yang Terfasilitasi
218.490.000
Rakoor penanggulangan kemiskinan dan PMKS 2 kali 2 kali
Penanganan kekeringan (droping air bersih) 600 kali 600 kali
Rakoor bidang kesehatan 4 kali 4 kali
Frekuensi Forum Kerukunan beragama dan safari Taraweh tk Kecamatan
1 kali 1 kali
Dokumen hasil pelaksanaan monev 4 dokumen 4 dokumen
Jumlah pengadaan Jamban sehat untuk KK Miskin (Desa Sidorejo dan Desa Gombang)
40 paket 40 paket
7.01.7.01.07.15.03. Pembinaan Perempuan, Kecamatan 24.500.000 PIPD, Meningkatnya 24.500.000
32
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(Rp) Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Budaya, Pemuda dan Olah Raga
Ponjong, partisipasi perempuan da kualitas perempuan, pelestarian budaya dan prestasi bidang olah raga
Frekuensi pengiriman kelompok seni dalam even budaya 1 kali 1 kali
Jumlah pertemuan PKK 12 kali 12 kali
Pembinaan Karangtaruna 1 kali 1 kali
7.01.7.01.07.15.04. Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Pencegahan Bencana
Kecamatan Ponjong,
16.605.000 PIPD,
Prosentase gangguan keamanan yang terselesaikan
16.605.000
Pelaksanan patroli terpadu 4 kali 4 kali
Jumlah Iinmas yang terbina 50 orang 50 orang
Jumlah rakoor mitigasi dan pencegahan bencana 1 kali 1 kali
Jumlah pembinaan PEKAT 1 kali 1 kali
7.01.7.01.07.15.05. Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRA) Kecamatan
Kecamatan Ponjong,
27.691.000 PIPD, Pembentukan Paskibra Kecamatan
27.691.000
Terbentuknya PASKIBRA Kecamatan 1 pleton 1 pleton
Jumlah anggota Paskibra yang menggunakan kaos latihan 1 pleton 1 pleton
7.01.7.01.07.15.06.
Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kecamatan Ponjong,
56.110.000 PIPD,
56.110.000
Dokumen Musrenbang dan RKPDes 1 dok 1 dok
Jumlah desa yang dievaluasi 11 desa 11 desa
Jumlah rakor pelestarian aset program pemberdayaan Masyarakat desa
1 kali 1 kali
Dokumen profil desa dan kecamatan 11 desa 11 desa
Pembuatan Vidio dan foto profile tentang Kecamatan Ponjong 1 paket 1 paket
7.01.7.01.07.15.07. Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa
Kecamatan Ponjong,
16.625.000 PIPD, Rumusan kebijakan
16.625.000
33
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(Rp) Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
pemerintah daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam
Jumlah rakor pengembangan lembaga keuangan mikro desa dan kegiatan ekonomi masyarakat desa
1 kali 1 kali
Fasilitas pengiriman peserta UKM dalam even pameran 1 kelompok 1 Kelompok
Frekuensi rakor kelompok tani yang dilakukan 3 kali 3 kali
Dokumen hasil pelaksanaan monev (11 desa) 11 dok 11 dok
7.01.7.01.07.15.08. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
Kecamatan Ponjong,
16.889.000 PIPD, Kualitas Pelayanan meningkat
16.889.000
Penerapan PATEN 12 kali 12 kali
Jumlah pelayanan terpadu yang terlayani 100 layanan
100 layanan
Total 685.350.000 683.500.000
Tabel 4,3
Program dan Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2019
NO. Program/Kegiatan Pagu Indikatif SKPD
1 2 3 4
01.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
181.155.000
01.01.01. Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan
Perlengkapan Perkantoran
169.655.000
KECAMATAN PONJONG
01.01.02. Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
11.500.000
KECAMATAN PONJONG
01.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
51.545.000
01.02.02. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana Perkantoran
51.545.000
KECAMATAN PONJONG
01.03. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas
Aparatur
2.740.000
01.03.02. Penyelenggaraan Ketatalaksanaan
dan Pengelolaan Kepegawaian
Perangkat Daerah
2.740.000
KECAMATAN PONJONG
01.04. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat
Daerah
6.830.000
01.04.01. Penyusunan Laporan Keuangan
Perangkat Daerah
6.830.000
KECAMATAN PONJONG
01.05. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
6.500.000
01.05.01. Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
4.500.000
KECAMATAN PONJONG
01.05.02. Pengendalian Internal Perangkat
Daerah
2.000.000
KECAMATAN PONJONG
01.06. Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik
7.580.000
01.06.01. Penyelenggaraan Pelayanan Publik
7.580.000
KECAMATAN PONJONG
Total
254.500.000
33
Tabel IV.3
Prioritas, Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan
Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2019
Prioritas Sasaran Daerah
Indikator Sasaran Daerah
Sasaran PD Indikator Sasaran PD
Program Kegiatan Dana PD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13
Reformasi Birokrasi dan
Pelayanan
Publik
1. Akuntabilitas kinerja
Pemerintah
Daerah
meningkat
1 Nilai Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintahan
(AKIP)
1 Kualitas penyelenggaraan
Pemerintahan
kecamatan
meningkat (Kec.
Ponjong)
1 Persentase desa yang
menetapkan
RKPDesa dan
APBDesa tepat
waktu
1 Program Peningkatan
Penyelenggaraan
Pelayanan
Kecamatan
Pembinaan Ketenteraman,
Ketertiban, dan
Pencegahan
Bencana
16.605.000
KECAMATAN PONJONG
Pembinaan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Desa
52.090.000
Pembinaan
Perekonomian Masyarakat
Desa
16.625.000
Pembinaan
Perempuan,
Budaya,
Pemuda dan
Olah Raga
24.500.000
Pembinaan
Perencanaan
Pembangunan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Desa
56.110.000
Pembinaan Sosial dan
Kemasyarakatan
218.490.000
Penyelenggaraan
Pelayanan
Terpadu
Kecamatan
16.889.000
Penyiapan
Pasukan Pengibar
Bendera Pusaka
(PASKIBRA)
Kecamatan
27.691.000
35
BAB V
PENUTUP
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecaamatan Ponjong Tahun 2019
merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah selama satu tahun ke depan,
oleh karena itu Rencana Kerja Kecamatan Ponjong Tahun 2019 disusun menurut visi,
misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan. Rencana Kerja Kecamatan Ponjong disusun
dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, rancangan awal
Rencana Kerja Kecamatan Ponjong yang merupakan kebijakan program dan kegiatan
pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD).
Dokumen renja ini disusun mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan
Ponjong Tahun 2016-2021, namun sebatas program dan kegiatannya, oleh karena itu
hasil evaluasi dalam dokumen renja ini bukanlah mendasarkan pada kondisi ideal,
melainkan lebih berupa evaluasi subjektif atas capaian kinerja program dan kegiatan.
Kesulitan menemukan metode penilaian keberhasilan yang mudah tapi dapat
dipertanggungjawabkan merupakan permasalahan yang sampai sekarang belum
mendapatkan solusinya untuk keperluan pelaporan. Sehingga penilaian dengan
mengandalkan cara sederhana melalui pengamatan riil di lapangan atau kondisi
empiris pada saat program dan kegiatan dilaksanakan menjadi alternatif yang
mungkin satu-satunya bagi kebutuhan informasi yang valid.
Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam rangka
mengimplementasikan Rencana Strategis Kecamatan Ponjong Tahun 2016-2021
terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung
jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang
mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat dalam
upaya menciptakan Good Gavernance sesuai dengan tuntutan paradigma baru
sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan. Output
Rencana Kerja Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul adalah Program Tahunan
Kecamatan Ponjong yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta sasaran
program Kecamatan Ponjong.
Renja Kecamatan Ponjong selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan
selama tahun 2019 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan
Ponjong.
Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2019, Renja juga
memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan
penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh
staf Kecamatan Ponjong sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang
lebih baik di masa datang.
36
Top Related