Ontologi Epistemologi Dan Aksiologi Sebagai Landasan Penelaahan Ilmu
RENCANA KERJA 2019dinkes.kapuashulukab.go.id/assets/docs/RENJA_2019_OK.pdf · RENCANA KERJA 2019 ....
Transcript of RENCANA KERJA 2019dinkes.kapuashulukab.go.id/assets/docs/RENJA_2019_OK.pdf · RENCANA KERJA 2019 ....
ren
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KAPUAS HULU
JALAN DIPONEGORO NO. 27 PUTUSSIBAU KODE POS 78711TELEPON (0567) 21009 FAKS (0567) 21666 SUREL: [email protected]
RENCANA
KERJA 2019
RENJA 2019
DINAS KESEHATAN KAB. KAPUAS HULU I
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas
berkat, rahmat, dan karunia-Nya maka penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan
Kabupaten Kapuas Hulu ini dapat diselesaikan. Walaupun dirasa masih banyak
kekurangan, akan tetapi sebagai langkah awal menuju transparansi dan
akuntabilitas laporan ini.
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu ini disusun sebagai
bahan akan dibahas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat
Kabupaten Kapuas Hulu serta pertanggungjawaban awal pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu yang telah ditetapkan,
sekaligus sebagai alat umpan balik (Feedback) yang dapat digunakan untuk
meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.
Akhir kata, semoga Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kapuas Hulu ini dapat
digunakan bagi pihak – pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam menilai
kinerja Dinas Kesehatan Kapuas Hulu serta dapat memenuhui harapan masyarakat
yaitu terwujudnya sesuai dengan rencana yang telah disusun.
Putussibau, April 2018
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu
dr. H.HARISSON, M.Kes Pembina Utama Muda
NIP. 19660808 199803 1 007
RENJA 2019
DINAS KESEHATAN KAB. KAPUAS HULU II
DAFTAR ISI
Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang ............................................................................ 1
1.2. Landasan Hukum......................................................................... 2
1.3. Maksud dan Tujua ....................................................................... 4
1.4. Sistematika Penulisa ................................................................... 5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 201 ..................................... 6
2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah ........................................... 6
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas
dan Fungsi Perangkat Daerah ................................................ 8
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD................................... 9
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarak ................ 9
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .................................25
3.2 Tujuan dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah ................ 27
3.3 Program dan Kegiatan ............................................................... 30
BAB IV PENUTUP ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... 46
LAMPIRAN
RENJA 2019 DINAS KESEHATAN KAB. KAPUAS HULU
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan
oleh semua komponen Bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran,
kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan
sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Pembangunan
kesehatan dilakukan dengan pendekatan Program Indonesia Sehat.
Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 (tiga) pilar utama yaitu
Paradigma Sehat, Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional.
Pilar Paradigma Sehat dilakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam
pembangunan, penguatan promotif preventif dan pemberdayaan masyarakat.
Penguatan Pelayanan Kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses
pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanan
kesehatan, menggunakan pendekatan continuum of care dan intervensi berbasis risiko
kesehatan. Sementara itu Jaminan Kesehatan Nasional dilakukan dengan strategi
perluasan sasaran dan benefit serta kendali mutu dan kendali biaya.
Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh keberlanjutan-
kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-
upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya seperti yang diamanatkan
dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa Pembangunan Nasional diselenggarakan
berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga
keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.
Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Pusat dan
Daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP/D),
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM/D) dan Rencana Kerja
Pemerintah (RKP/D) sebagai rencana kerja tahunan.
Sebagai tindak lanjutnya, kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan
menyusun Renstra-SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman
RENJA 2019 DINAS KESEHATAN KAB. KAPUAS HULU
2
pada RPJM Daerah dan juga diwajibkan menyusun Rencana Kerja SKPD dengan
berpedoman pada Renstra SKPD dan RKPD serta mengacu pada hasil-hasil
Musrenbang.
Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD yang
memuat program-program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan
dilaksankan oleh SKPD dalam kurun waktu satu tahun berjalan.
Di dalam Renja SKPD juga memuat permasalahan-permasalahan yang
belum dapat diselesaikan dan memuat program-program sebagai penjabaran
Renstra SKPD dan RKPD sebagai rencana kerja tahunan daerah.
Dengan adanya Renja SKPD akan dapat lebih menjamin konsistensi
perencanaan dan juga sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan
secara berkesinambungan dan sinergi dengan program-program SKPD lainnya.
1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten
Kapuas Hulu Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
RENJA 2019 DINAS KESEHATAN KAB. KAPUAS HULU
3
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
kepada masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
RENJA 2019 DINAS KESEHATAN KAB. KAPUAS HULU
4
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten
Kapuas Hulu;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan
Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016
Nomor 51).
1.3. Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2019 ini
dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang
akan dilaksanakan pada tahun 2019. Sedangkan tujuan dari Rencana Kerja Dinas
Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2019 adalah sebagai berikut :
1. Sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten
Kapuas Hulu tahun 2016-2021;
2. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari
permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan yang akan terjadi pada tahun
mendatang;
3. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi
pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
4. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara
efektif, efisien dan berkelanjutan;
5. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan
program tahunan daerah;
6. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro
perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi
masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan,
pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.
RENJA 2019 DINAS KESEHATAN KAB. KAPUAS HULU
5
7. Untuk memberikan arah serta sebagai pedoman dalam rangka penyusunan
Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2019.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten
Kapuas Hulu Tahun 2019 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan penyajian
sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahu Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN DAN SASARAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
RENJA 2019 DINAS KESEHATAN KAB. KAPUAS HULU
6
BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah
Anggaran Tahun 2017 Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu dengan
Belanja langsung APBD sebesar Rp. 135.589.851.400,- dan APBD (perubahan)
sebesar Rp. 176.804.775.187,- yang terdiri dari 22 program dan 143 kegiatan. Dari
jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 155.701.721.330,-dengan capaian
kinerja keuangan sebesar 88,06%.
Berikut ini disajikan Tabel evaluasi pelaksanaan Renja Kesehatan
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017 pada lampiran tabel 2.1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu disajikan
pada tabel 2.2 berikut :
NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan
Fungsi Dinas Kesehatan
SPM / Standar Nasional
Target IKK
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun
Realisasi Capaian Tahun
Proyeksi
Catatan Analisis
2016 2017 2018 2019 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan kesehatan dasar
69% 69% 70% 71% 69,20%
2
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan kesehatan rujukan
65% 65% 66% 67% 65,89%
3 AKI
300 300 290 280 45
4 AKB
28 28 26 24 22
5
prevalensi Baduta (bawah dua tahun) stunting
29.90%
29.90%
29.80%
29.70%
27,20%
6
Prevalensi TB per 100.000 penduduk
159 159 150 145 162
RENJA 2019 DINAS KESEHATAN KAB. KAPUAS HULU
7
7
Prevalensi Diabetes Melitus (DM)
1.00%
1.00%
0.99% 0.98% 1,41 %
8
Prevalensi Hypertensi
28.30%
28.30%
28.10%
27.90%
1,90 %
9
Prevalensi Filariasis
0% 0% 0% 0% 0%
10 Insidence Rate DBD per 100.000 penduduk
105 105 90 75 150
11 Insidence Rate Diare per 1.000 penduduk
30 30 28 26 15
12 Universal Health Coverage
50 50 60 75 50
13
Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar.
100% 100% 100% 100% 100% 56.20%
14
Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar.
100% 100% 100% 100% 100% 45%
15
Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
100% 100% 100% 100% 100% 88.00%
16
Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
100% 100% 100% 100% 100% 56.70%
17
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
100% 100% 100% 100% 100% 91.20%
18
Persentase penduduk usia 15 s.d. 59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
100% 100% 100% 100% 100% 8.55%
19
Persentase penduduk usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
100% 100% 100% 100% 100% 36%
RENJA 2019 DINAS KESEHATAN KAB. KAPUAS HULU
8
20
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
100% 100% 100% 100% 100% 67.36%
21
Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
100% 100% 100% 100% 100% 12.92%
22
Cakupan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
100% 100% 100% 100% 100% 58.75%
23
Cakupan penderita TB yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar.
100% 100% 100% 100% 100% 80.28%
24
Cakupan orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, waria/ transgender, pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.
100% 100% 100% 100% 100% 59.80%
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Pelayanan Dinas Kesehatan Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas
Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi,
permasalahan tersebut antara lain :
1. Regulasi bidang kesehatan di Kabupaten Kapuas Hulu dinilai masih sangat lemah
dan perlu dibenahi serta ditingkatkan fungsinya dalam pelaksanaan pembangunan
kesehatan.
2. Keterampilan tenaga kesehatan yang belum memadai.
3. Jumlah dan jenis tenaga kesehatan masih ada yang belum memenuhi standar pelayanan
fasilitas kesehatan
4. Sarana dan prasarana kesehatan rujukan yang belum paripurna dan Sarana dan
RENJA 2019 DINAS KESEHATAN KAB. KAPUAS HULU
9
prasarana kesehatan dasar yang belum merata.
5. Sosialisasi Informasi Program dan Hasil Kegiatan yang belum maksimal.
6. Tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat yang masih rendah.
7. Intensitas beberapa penyakit menular dan tidak menular semakin meningkat, ada
ancaman meningkatnya penyakit lain ( new emerging dan re- emerging ).
8. Kualitas kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar masih buruk di masyarakat.
9. Aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan masih rendah, terutama
masyarakat miskin yang tinggal di daerah terpencil dan letak geografis yang sulit
dijangkau.
10. Masih Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) , Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka
Kematian Balita (AKABA), akibat 3T (terlambat mengambil keputusan, terlambat
merujuk dan terlambat mendapat penanganan).
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Review terhadap Rancangan Awal RKPD disajikan pada lampiran tabel 2.3
2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dari hasil forum SKPD yang telah dilaksanakan tahun 2019 Dinas Kesehatan
Kabupaten Kapuas Hulu merupakan usulan program / kegiatan yang diusulkan para
pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan
pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun pokok-pokok pikiran
DPRD Kabupaten Kapuas Hulu.
TABEL 2.1
OPD : DINAS KESEHATAN
Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp.
1 3 4 16 17
1 1 02 01Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Surat Menyurat Kantor Dinas Kesehatan
Kapuas Hulu100.00 % 882,446,000 97.72 6,610,678 12,179,219 17 1,311,613 1,821.11 11,359,778 91.06 96.03 86.12 232.75
1 02 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Materai dan Jasa Pengiriman Surat 100 % 35,000 0.45 30,343 100 34,553 3 1,113 31 10,630 3 1,046 60 20,781 97.16 33,570 97.16 97.16 98 63,913 97.60 182.61 DINAS KESEHATAN
02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
Berfungsinya Sarana dan Prasarana Kantor Dinas
Kesehatan, RS Bergerak Badau dan Puskesmas Se
Kabupaten Kapuas Hulu
100 % 459,000 5.06 342,295 100 1,042,200 22 226,679 29 305,807 15 154,428 23 240,846 89.02 927,760 89.02 89.02 94 1,270,055 94.08 276.70 DINAS KESEHATAN
03Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Pembayaran STNK Kendaraan Dinas Operasional
Kantor Dinas Kesehatan Tepat Waktu100 % 49,000 0.51 34,666 100 40,000 25 10,085 33 13,222 18 7,035 24 9,599 99.85 39,941 99.85 99.85 100 74,607 100.36 152.26 DINAS KESEHATAN
04 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terpenuhinya Jasa Tenaga Administrasi Keuangan 100 % 348,000 5.43 367,080 100 541,560 - 0 46 250,980 17 94,620 30 161,807 93.69 507,407 93.69 93.69 99 874,487 99.12 251.29 DINAS KESEHATAN
05Penyediaan Jasa Pengamanan dan
Kebersihan Kantor
Terpenuhinya Jasa Tenaga Pertamanan dan
Kebersihan kAntor Dinas Kesehatan dan
Puskesmas se Kapuas Hulu
100 % 488,000 6.94 469,454 100 1,105,736 13 148,051 37 403,853 15 170,619 34 380,411 99.75 1,102,934 99.75 99.75 107 1,572,388 106.69 322.21 DINAS KESEHATAN
06 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan KerjaBerfungsinya Perlatan Kerja Kantor Dinas
Kesehatan dan Puskesmas Se Kapuas Hulu100 % 125,000 1.65 111,653 100 112,250 5 5,135 7 7,491 3 3,400 86 96,180 99.96 112,206 99.96 99.96 102 223,859 101.61 179.09 DINAS KESEHATAN
07 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor 100 % 170,000 3.52 238,210 100 493,281 18 91,019 29 145,490 8 39,249 44 217,515 100.00 493,273 100.00 100.00 104 731,483 103.52 430.28 DINAS KESEHATAN
08Penyediaan Barang Cetakan dan
PenggandaanTersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 100 % 137,000 2.47 167,316 100 472,184 28 134,072 16 76,095 6 26,534 50 234,604 99.81 471,305 99.81 99.81 102 638,621 102.29 466.15 DINAS KESEHATAN
09Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor100 % 138,000 2.41 163,302 100 634,002 2 14,314 54 342,728 1 9,457 40 253,998 97.87 620,497 97.87 97.87 100 783,799 100.28 567.97 DINAS KESEHATAN
10Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan
Perlengkapan Kerja100 % 1,770,000 27.46 1,857,411 100 2,216,107 1 24,700 19 430,800 43 941,988 36 806,130 99.44 2,203,618 99.44 99.44 127 4,061,029 126.89 229.44 DINAS KESEHATAN
11 Penyediaan Peralatan Rumah TanggaTerpenuhinya Kebutuhan Perlatan dan
Perlengkapan Kerja100 156,560 10 15,110 34 54,000 9 13,880 46 72,020 99.01 155,010 99.01 99.01 99 155,010 DINAS KESEHATAN
12Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang - Undangan100 % 48,000 0.28 18,755 100 44,600 5 2,280 26 11,680 47 20,940 21 9,479 99.50 44,379 99.50 99.50 100 63,134 99.78 131.53 DINAS KESEHATAN
13 Penyediaan Makanan dan Minumantersedianya Makanan dan Minuman harian, Rapat
dan Tamu100 % 639,000 9.27 626,828 100 635,800 8 52,784 36 229,238 18 115,428 37 234,878 632,328 - 99.45 9 1,259,156 9.27 197.05 DINAS KESEHATAN
14Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi,
Kunjungan Kerja dan Konsultasi Keluar Daerah100 % 935,000 14.71 995,456 100 1,199,597 14 162,737 20 234,748 9 104,595 43 513,732 85 1,015,812 84.68 84.68 99 2,011,268 99.39 215.11 DINAS KESEHATAN
15Rapat-rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja
dalam Daerah
Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi,
Kunjungan Kerja Dalam Daerah100 % 620,000 7.97 539,251 100 612,504 11 70,043 26 157,448 13 79,876 25 155,295 76 462,662 75.54 75.54 84 1,001,913 83.51 161.60 DINAS KESEHATAN
16Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian di
Lingkungan SKPDTersedianya Tenaga Administrasi Keuangan 100 % 58,000 0.24 16,497 100 48,000 - 0 42 20,000 31 15,000 27 13,000 100 48,000 100.00 100.00 100 64,497 100.24 111.20 DINAS KESEHATAN
17Pelayanan Ketatausahaan Personel di
Lingkungan SKPD
Administrasi Pengangkatan dan Penempatan
Tenaga Kontrak Terlengkapai dan Terselesaikan0 0 - 0.00 - 100 30,129 98 29,379 - - - - - - 98 29,379 97.51 97.51 98 29,379 DINAS KESEHATAN
18 Penyusunan RKA dan DPATersusunnya RKA, DPA dan DPPA Kantor Dinas
Kesehatan 100 % 10,000 0.04 2,772 100 5,112 61 3,112 39 1,992 - - - - 100 5,104 99.84 99.84 100 7,876 99.88 78.76 DINAS KESEHATAN
19 Penyediaan Jasa Pendukung Kantor Tersedianya Tenaga AdministrasiPerkantoran 100 % 585,000 8.46 572,439 100 2,710,044 12 315,000 18 495,850 10 259,550 49 1,339,393 89 2,409,793 88.92 88.92 97 2,982,232 97.38 509.78 DINAS KESEHATAN
20 Penyediaan Jasa PublikasiTersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang - Undangan100 % 53,000 0.84 56,950 100 45,000 13 6,000 70 31,600 16 7,200 - - 100 44,800 99.56 99.56 100 101,750 100.40 191.98 DINAS KESEHATAN
1 02 01 02PROGRAM PENINGKATAN SARANA &
PRASARANA APARATUR
Terselenggaranya Sarana Pelayanan
Kesehatan/Administrasi Perkantoran Dinas
Kesehatan
97.34 4,771,243 600 11,700,119 34,424 93 786,888 11 1,311,176 78.59 78.59 94.82 153.18
15 = 14/5*10013 = 12/7*100 14 = 6 + 122 5 6 7 9 10 11 12 = 8+9+10+118
Keterangan
K
III IV
Target Kinerja dan Anggaran
Renja OPD Tahun 2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan …TAHUN 2017
Unit OPD Penanggung
Jawab
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja OPD Tahun 2017
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renja OPD Tahun 2017 (% )
Realisasi Kinerja dan
Anggaran Renstra OPD s/d
Akhir Tahun 2017
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
Renstra OPD s/d Tahun
2017 (% )
EVALUASI HASIL RENJA OPDBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2017
No KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan
(output)
Target Renstra PD pada tahun 2021
(akhir periode Renstra OPD)
Realisasi Capaian Kinerja
Renstra SKPD s/d Tahun
Lalu (2016) I II
Page 10
TABEL 2.1
OPD : DINAS KESEHATAN
Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp.
1 3 4 16 1715 = 14/5*10013 = 12/7*100 14 = 6 + 122 5 6 7 9 10 11 12 = 8+9+10+118
Keterangan
K
III IV
Target Kinerja dan Anggaran
Renja OPD Tahun 2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan …TAHUN 2017
Unit OPD Penanggung
Jawab
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja OPD Tahun 2017
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renja OPD Tahun 2017 (% )
Realisasi Kinerja dan
Anggaran Renstra OPD s/d
Akhir Tahun 2017
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
Renstra OPD s/d Tahun
2017 (% )
EVALUASI HASIL RENJA OPDBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2017
No KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan
(output)
Target Renstra PD pada tahun 2021
(akhir periode Renstra OPD)
Realisasi Capaian Kinerja
Renstra SKPD s/d Tahun
Lalu (2016) I II
02 02 02 01 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Tersedianya Kendaraan Dinas / Operasional 100 % 1,236,000 33.22 1,628,580 100 2,072,069 - 0 21 427,120 13 259,710 63 1,314,228 97 2,001,058 96.57 96.57 130 3,629,638 129.80 293.66 DINAS KESEHATAN
02Penyediaan Sarana Pendukung Gedung
Kantor
Tersedianya Komponen Instalasi Air Minum / Air
Bersih100 % 37,000 0.44 21,500 100 8,000,000 - 0 0 8,000 - - - - 0 8,000 0.10 0.10 1 29,500 0.54 79.73 DINAS KESEHATAN
03 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung KantorTersedianya WC Dinas Kesehatan dan Gedung IFK
Yang Berfungsi dengan Baik100 % 745,000 15.01 735,940 100 290,000 - 0 5 14,500 - - 95 275,227 100 289,727 99.91 99.91 115 1,025,667 114.92 137.67 DINAS KESEHATAN
04Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional
Berfungsinya Kendaraan Dinas Operasional Dinas
Kesehatan100 % 755,000 15.20 745,117 100 600,350 5 27,691 45 272,637 7 40,705 43 259,162 100 600,195 99.97 99.97 115 1,345,312 115.18 178.19 DINAS KESEHATAN
05Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Tersedianya Supply Listrik Pada Saat PLN Tidak
Berfungsi100 % 105,000 0.64 31,196 100 97,200 1 491 14 13,975 9 9,129 51 49,754 75 73,349 75.46 75.46 76 104,545 76.10 99.57 DINAS KESEHATAN
06 Rehabilitasi Sedang Berat Rumah Dinas Tertlaksananya Rehabilitasi Rumah Dokter 100 % 1,725,000 32.82 1,608,910 100 640,500 1 6,242 8 50,656 - - 91 580,734 100 637,632 99.55 99.55 132 2,246,542 132.38 130.23 DINAS KESEHATAN
1 02 01 05PROGRAM KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR37.8236 220,161 100 1,231,296 96 1,178,222 65.89 65.89 45.18 171.52
02 01 05 001 Pendidikan dan Pelatihan FormalTerlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal
Bagi Pegawai Kantor Dinas Kesehatan100 % 218,000 37.82 220,161 100 922,579 7 68,610 26 242,865 27 250,651 37 339,480 98 901,606 97.73 97.73 136 1,121,767 135.55 514.57 DINAS KESEHATAN
064
Penyusunan Analisis jabatan dan Analisis
Beban Kerja dilingkungan Dinas Kesehatan
dan Puskesmas dalam Wilayah Kabupaten
Kapuas Hulu
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 100 % 35,000 100 47,987 - 0 - - - - - - - - - - - - - - DINAS KESEHATAN
065 Pendayagunaan tenaga kesehatanTerbinanya Aparatur Dinas Kesehatan Kapuas
Hulu100 276,794 14 40,042 63 174,977 2 5,810 20 55,787 100 276,616 99.94 99.94 100 276,616 DINAS KESEHATAN
1 02 01 06PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
77.12 19,351 500 99,922 5 5,000 59.68 59.68 75.11 41.79
001Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD Dinas Kesehatan100 % 9,000 0 - 100 5,000 100 5,000 - - - - - - 100 5,000 100.00 100.00 100 5,000 100.00 55.56 DINAS KESEHATAN
003Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
SKPD
Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran SKPD
Dinas Kesehatan100 % 9,000 7.32 1,575 100 1,575 - 0 - - - - 98 1,550 98 1,550 98.41 98.41 106 3,125 105.74 34.72 DINAS KESEHATAN
004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir TahunTersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas
Kesehatan100 % 87,000 0.04 2,776 100 2,780 - 0 - - - - - - - - - - 0 2,776 0.04 3.19 DINAS KESEHATAN
025Penyusunan Standar Pelayanan Minimal
(SPM)
Tersedianya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Dinas Kesehatan100 59,367 - 0 - - - - - - - - - - - - DINAS KESEHATAN
034Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan
Keuangan
Terpeliharanya / Berfungsinya Sistem Informasi
Pengelolaan Keuangan daerah100 % 40,000 69.75 15,000 100 31,200 - 0 - - - - 100 31,200 100 31,200 100.00 100.00 170 46,200 169.75 115.50 DINAS KESEHATAN
1 02 01 15PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN
KESEHATAN95.22 3,921,189 500 4,904,926 9 424,031 99.60 99.60 102.77 45.26
001 Pengadaan Obat dan Perbekalan KesehatanTerpenuhinya Kebutuhan Obat dan Perbekalan
Kesehatan Di Unit Pelayanan Kesehatan90 % 6,235,000 81.85 3,370,835 100 4,258,886 - 0 61 2,576,825 11 464,200 28 1,199,357 100 4,240,382 99.57 99.57 181 7,611,217 201.57 122.07 DINAS KESEHATAN
002Peningkatan Pemerataan Obat dan
Perbekalan Kesehatan
Terdistribusinya Obat dan Perbekalan Kesehatan
di Unit Pelayanan Kesehatan tiap Triwulan100 % 442,000 7.13 293,811 100 168,805 9 14,400 28 47,355 8 13,400 54 90,583 98 165,738 98.18 98.18 105 459,549 105.32 103.97 DINAS KESEHATAN
007
Pemenuhan Sarana prasarana dalam rangka
pelayanan kefarmasian dan perbekalan
kesehatan
Peningkatan Pelayanan Kefarmasian 100 64,000 - 0 100 63,699 - - - - 100 63,699 99.53 99.53 100 63,699 DINAS KESEHATAN
009
Pertemuan Konfirmasi data Persediaan Obat
Per 31 Desember 2016 dalam rangka
Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan
Terkonfirmasinya Data Persediaan Obat 31
Desember 2015100 % 87,319,000 1.57 64,710 100 48,482 100 48,481 1 370 - - - - 101 48,851 100.76 100.76 102 113,561 102.33 0.13 DINAS KESEHATAN
Page 11
TABEL 2.1
OPD : DINAS KESEHATAN
Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp.
1 3 4 16 1715 = 14/5*10013 = 12/7*100 14 = 6 + 122 5 6 7 9 10 11 12 = 8+9+10+118
Keterangan
K
III IV
Target Kinerja dan Anggaran
Renja OPD Tahun 2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan …TAHUN 2017
Unit OPD Penanggung
Jawab
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja OPD Tahun 2017
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renja OPD Tahun 2017 (% )
Realisasi Kinerja dan
Anggaran Renstra OPD s/d
Akhir Tahun 2017
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
Renstra OPD s/d Tahun
2017 (% )
EVALUASI HASIL RENJA OPDBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2017
No KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan
(output)
Target Renstra PD pada tahun 2021
(akhir periode Renstra OPD)
Realisasi Capaian Kinerja
Renstra SKPD s/d Tahun
Lalu (2016) I II
010Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan dalam
rangka pengelolaan Obat Puskesmas
Meningkatkan Pengetahuan dan Ketrampilan
Tenaga Farmasi Sebagai Petugas Pengelola Obat
Puskesmas dan Rs Pratama
100 % 316,920,000 4.66 191,833 100 209,541 5 9,978 61 128,844 13 27,123 21 43,497 100 209,442 99.95 99.95 105 401,275 104.61 0.13 DINAS KESEHATAN
1 02 01 16 Upaya Kesehatan masyarakat 96.46 1,169,758 1,200 11,616,608 93 10,847,647 99.70 99.70 244.16 117.82
07Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan
KesehatanPeningkatan Pelayanan Kefarmasian 100 % 352,000 19.80 240,119 100 246,425 27 66,972 17 42,955 7 16,465 47 115,200 98 241,592 98.04 98.04 118 481,711 117.84 136.85 DINAS KESEHATAN
011Pelayanan Kesehatan bagi Pengungsi Korban
Bencana
Terlayannya Penanganan Kesehatan Bagi
Masyarakat Yang Mengalami Bencana100 % 95,000 3.87 46,970 100 55,000 - 0 34 18,527 10 5,282 46 25,467 90 49,276 89.59 89.59 93 96,246 93.47 101.31 DINAS KESEHATAN
012Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan
Masalah Kesehatan
Terlaksananya Penigkatan Pelayanan di Rumah
Sakit100 9,587,515 8 768,569 36 3,473,158 15 1,439,569 40 3,850,832 99 9,532,128 99.42 99.42 99 9,532,128 DINAS KESEHATAN
014
Monitoring, Evaluasi dan Konsultasi
Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan
Khusus
Meningkatnya Pengetahuan dan Ketrampilan
Petugas Kesehtan Tentang Pelayanan Kesehatan
Khusus
100 % 55,000 3.08 37,340 100 46,000 10 4,491 22 10,314 38 17,594 28 13,076 99 45,475 98.86 98.86 102 82,815 101.94 150.57 DINAS KESEHATAN
015Pelayanan Kesehatan hari-hari Besar dan
Nasional
Meningkatnya Perlindungan Kesehatan Pada
Masyarkat Yang Mengikuti Upacara Hari - Hari
Besar
100 % 45,000 2.72 33,000 100 45,000 3 1,432 - - 10 4,400 84 37,723 97 43,555 96.79 96.79 100 76,555 99.51 170.12 DINAS KESEHATAN
033Pengadaan Makanan dan Minuman Pasien
RSUD dr. A. Diponegoro Putussibau
Tersedianya Makanan dan Minuman Pasien
Kesehtan Rumah sakit100 580,000 - 0 48 277,895 28 160,780 24 140,796 100 579,471 99.91 99.91 100 579,471 DINAS KESEHATAN
035Pelayanan Kesehatan Daerah
Terpencil,Perbatasan dan Kepulauan (DTPK)
Pemerataan pelayanan Kesehatan dan Mendorong
Serta Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam
Menignkatkan Selfcare Individu dan Keluarga di
wilayah DTPK
100 % 485,000 38.45 466,317 100 706,750 7 52,658 28 198,485 15 103,587 50 350,788 100 705,518 99.83 99.83 138 1,171,835 138.28 241.62 DINAS KESEHATAN
037Penerbitan Izin dan Registrasi Sarana
Pelayanan Kesehatan
Terjaminnya Kepastian Hukum dan Tertibnya
Administrasi Bagi sarana Kesehatan Pemerintah
dan Swasta
5 sarana 45,000 2.16 26,151 100 1,950 - 0 100 1,950 - - - - 100 1,950 100.00 100.00 102 28,101 2,043.13 62.45 DINAS KESEHATAN
041Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Calon
Jamaah Haji
Meningkatnya Pengetahuan Pemahaman dan
Kemampuan Calon Jemaah Haji Untuk hidup sehat100 % 65,000 4.69 56,839 100 75,328 - 0 - - 65 49,138 34 25,885 100 75,023 99.60 99.60 104 131,862 104.28 202.86 DINAS KESEHATAN
042 Pengelolaan Register Kunjungan PuskesmasJumlah Puskesmas Yang Menerapkan Register
kunjungan Elektronik100 % 115,000 8.70 105,450 100 107,100 10 11,070 22 24,000 22 24,000 44 47,200 99 106,270 99.23 99.23 108 211,720 107.92 184.10 DINAS KESEHATAN
43
Monitoring, Evaluasi dan Konsultasi
Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan
Dasar dan Rujukan
Penigkatan Kemampuan Staf Puskesmas Dalam
Melakukan Pencatatan Buku Regoster kunjungan
Puskemas dan Input Data Kunjungan Pasien
Dengan Register Kunjungan eletronik
8.05 97,572 100 105,540 23 24,647 16 16,946 13 13,474 44 46,892 97 101,959 96.61 96.61 105 199,531 DINAS KESEHATAN
044 Pelayanan Kesehatan Olah RagaMeningkatkan Kebugaran Pegawai Dinas
Kesehatan100 % 80,000 4.95 60,000 100 60,000 20 12,000 28 16,500 24 14,200 47 28,450 119 71,150 118.58 118.58 124 131,150 123.53 163.94 DINAS KESEHATAN
1 02 01 17PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN
MAKANAN95.03 80,157 300 66,732 25 16,969 98.89 32.41 167.36 0.10
005Monitoring,Evaluasi industri Rumah Tangga
Pangan
Termonitoring dan Terevaluasinya Pengolahan
dab Hygiene Sanitasi Industri Rumah Tangga
Pangan Secara Optimal
50 % 19,769,000 15.84 13,358 100 13,502 - 0 - - - - 99 13,428 99 13,428 99.45 0 115 26,786 230.58 0.14 DINAS KESEHATAN
009
Penyuluhan Keamanan Pangan dalam rangka
Peningkatan Pemberdayaan Konsumen /
Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan
Terlatihnya Penanggungjawab Industri Rumah
Tangga Pangan dan Distributor Pangan Tentang
Kemanan Pangan
60 % 52,386,000 62.90 53,062 100 35,780 - 0 - - 80 28,592 20 7,184 100 35,776 99.99 0 163 88,838 271.49 0.17 DINAS KESEHATAN
011Pengelolaan Izin Pendirian Apotek dan Toko
Obat
Terbinanya Apotek dan Toko Obat Berizin
Sehingga Pengelolaan Obat di Apotek dan Toko
Obat dapat Optimal
16.28 13,737 100 17,450 59 10,246 39 6,723 - - - - 97 16,969 97.24 97.24 114 30,706 DINAS KESEHATAN
1 02 01 19PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT95.42 570,697 400 440,634 35 152,032 96.50 24.99 - -
008 Jambore Kader PosyanduPeningkatan Kompetensi Peserta Jambore Kader
Posyandu58.95 352,548 100 70,544 - 0 - - - - 87 61,522 87 61,522 87.21 0 146 414,070 DINAS KESEHATAN
Page 12
TABEL 2.1
OPD : DINAS KESEHATAN
Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp.
1 3 4 16 1715 = 14/5*10013 = 12/7*100 14 = 6 + 122 5 6 7 9 10 11 12 = 8+9+10+118
Keterangan
K
III IV
Target Kinerja dan Anggaran
Renja OPD Tahun 2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan …TAHUN 2017
Unit OPD Penanggung
Jawab
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja OPD Tahun 2017
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renja OPD Tahun 2017 (% )
Realisasi Kinerja dan
Anggaran Renstra OPD s/d
Akhir Tahun 2017
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
Renstra OPD s/d Tahun
2017 (% )
EVALUASI HASIL RENJA OPDBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2017
No KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan
(output)
Target Renstra PD pada tahun 2021
(akhir periode Renstra OPD)
Realisasi Capaian Kinerja
Renstra SKPD s/d Tahun
Lalu (2016) I II
014
Pembinaan dan Pengembangan Posyandu
Dalam Program P2W-KSS, PKK KB-Kes,
Lomba Desa dan UKS
Rata - Rata Persentase Peningkatan strata
Posyandu Tingkat Kecamatan Yang Menjadi
sasaran
30.67 183,449 100 152,100 23 34,778 30 45,042 20 30,593 27 41,619 100 152,032 99.96 99.96 131 335,481 DINAS KESEHATAN
016Pembinaan dan Pengembangan Posyandu
Tingkat Kabupaten
Presentase Peningkatan Strata Posyandu Purnama
Tingkat Kabupaten100 178,080 - 0 - - 99 176,121 - - 99 176,121 98.90 0 99 176,121 DINAS KESEHATAN
022Pembinaan dan pengembangan Saka Bakti
Husada
Peningkatan Kompetensi Kader Saka Khakti
Husada Tentang Krida Saka Bhakti Husada (SBH)5.80 34,700 100 39,910 - 0 - - - - 100 39,883 100 39,883 99.93 0 106 74,583 DINAS KESEHATAN
1 02 01 20PROGRAM PERBAIKAN GIZI
MASYARAKAT96.10 1,990,949 550 1,071,521 22 237,991 97.72 33.23 70.40 49.32
001Penyusunan Peta Informasi Masyarakat
Kurang Gizi
Tersedianya Peta Informasi Masyarakat Kurang
Gizi80 % 900,000 26.67 248,352 80 138,602 13 18,305 9 12,319 - - 77 107,407 100 138,031 99.59 99.59 126 386,383 157.82 42.93 DINAS KESEHATAN
002 Pemberian makanan dan vitaminBalita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Sesuai
Standar Tatalaksana Anak Gizi Buruk21.56 200,800 100 221,220 - 0 21 45,600 43 94,812 35 78,365 99 218,777 98.90 0 120 419,577 DINAS KESEHATAN
006Monitoring Evaluasi dan Bimbingan Teknis
Program Perbaikan Gizi di Puskesmas
Terampilnya Pengelola Program Gizi Puskesmas
Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsinya13.56 126,297 100 100,140 12 12,144 23 23,085 - - 65 64,731 100 99,960 99.82 99.82 113 226,257 DINAS KESEHATAN
010 Pelatihan Petugas Gizi Puskesmas
Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan
Petugas Puskesmas Dalam MelaksanakanProgram
Gizi
100 % 150,000 6.91 64,400 100 72,781 - 0 - - 98 71,512 - - 98 71,512 98.26 0 105 135,912 105.17 90.61 DINAS KESEHATAN
012Pelatihan tenaga konselor menyusui Air Susu
Ibu (ASI) eksklusif
Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan
Petugas Puskesmas Dalam Melaksanakan
Konseling Menyusui Air Susu Ibu
70 % 900,000 13.07 1,217,659 70 247,578 - 0 63 156,684 - - 35 87,266 99 243,950 98.53 0 112 1,461,609 159.44 162.40 DINAS KESEHATAN
016Penyusunan Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
Terselenggaranya Implementasi Dalam Manajemen
mutu ISO 9001 : 200814.33 133,441 100 291,200 - 0 - - 53 154,249 38 111,480 91 265,729 91.25 0 106 399,170 DINAS KESEHATAN
1 02 01 21PROGRAM PENGEMBANGAN
LINGKUNGAN SEHAT99.70 992,877 600 920,477 65 596,242 99.76 99.76 47.97 50.55
013 Pengawasan Kualitas Air Minum
Meningkatnya Kualitas Air dan Hygiene Sanitasi
DAMIU, PDAM, Perpipaan Gravitasi, PAH dan SGL
Yang memenuhi Standar
75 % 188,000 11.81 117,644 100 206,973 21 44,231 8 15,718 12 25,159 59 121,815 100 206,923 99.98 99.98 112 324,567 149.05 172.64 DINAS KESEHATAN
017Monitoring dan Evaluasi Program Kesehatan
Lingkungan ke Puskesmas
Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan
Petugas Dalam Program Kesehatan Lingkungan Di
Puskesmas
80 % 161,000 11.11 110,673 100 99,780 42 41,913 37 37,363 - - 20 20,394 100 99,670 99.89 99.89 111 210,343 138.75 130.65 DINAS KESEHATAN
018 Pemberantasan Sarang NyamukRumah Bebas Jentik dan Terhindar Dari Penyakit
Demam Berdarah Dengue100 103,500 - 0 46 47,238 9 9,600 45 46,628 100 103,466 99.97 99.97 100 103,466 DINAS KESEHATAN
019Penyediaan Sarana Air Minum Masyarakat
Pedesaan
Tersedianya Penampung Air HujanUntuk
Masyarakat Pedesaan76.78 764,560 100 100,000 - 0 - - - - 100 99,600 100 99,600 99.60 99.60 176 864,160 DINAS KESEHATAN
026Lomba dan deklarasi desa Open Defecation
Free (ODF)
Tercapainya Desa Open Defecation Free (ODF)
Yang Buang Air Besar di jamban Sehat75 % 186,000 100 119,920 - 0 - - 16 19,222 83 99,957 99 119,179 99.38 99.38 99 119,179 DINAS KESEHATAN
027 Verifikasi Desa Open Defecation Free ( ODF ) Tercapainya Desa open Defecation Free (ODF) 100 290,304 9 25,951 18 50,892 - - 73 212,806 100 289,649 99.77 99.77 100 289,649 DINAS KESEHATAN
1 02 01 22PROGRAM PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT
MENULAR
97.34 959,199 900 1,016,982 92 938,518 92.80 92.80 41.65 26.12
008 Peningkatan ImunisasiMeningkatnya Imunitas Anak Terhadap Penyakit
Yang dapat di Cegah dengan Imunisasi (PD3i)14.48 142,688 100 39,000 - 0 71 27,553 - - 29 11,129 99 38,682 99.18 99.18 114 181,370 DINAS KESEHATAN
009Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan
Penanggulangan Wabah
Peningkatan Kinerja manajemen Penanggulangan
Penyakit Yang Berpotensi wabah100 44,710 11 4,923 75 33,550 2 934 9 4,139 97 43,546 97.40 97.40 97 43,546 DINAS KESEHATAN
012 Fogging Fokus Demam berdarah dengue Wilayah Endemis DBD 100 % 456,000 13.71 135,063 100 134,342 1 2,000 9 12,081 38 51,057 14 18,455 62 83,593 62.22 62.22 76 218,656 75.93 47.95 DINAS KESEHATAN
Page 13
TABEL 2.1
OPD : DINAS KESEHATAN
Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp.
1 3 4 16 1715 = 14/5*10013 = 12/7*100 14 = 6 + 122 5 6 7 9 10 11 12 = 8+9+10+118
Keterangan
K
III IV
Target Kinerja dan Anggaran
Renja OPD Tahun 2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan …TAHUN 2017
Unit OPD Penanggung
Jawab
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja OPD Tahun 2017
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renja OPD Tahun 2017 (% )
Realisasi Kinerja dan
Anggaran Renstra OPD s/d
Akhir Tahun 2017
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
Renstra OPD s/d Tahun
2017 (% )
EVALUASI HASIL RENJA OPDBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2017
No KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan
(output)
Target Renstra PD pada tahun 2021
(akhir periode Renstra OPD)
Realisasi Capaian Kinerja
Renstra SKPD s/d Tahun
Lalu (2016) I II
018
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular
Penigkatan Manajemen dan Kinerja Petugas
Penanggungjawab Terhadap Penanggulangan
Penyakit Menular
17.62 173,612 100 114,800 54 61,873 30 34,308 - - 16 18,542 100 114,723 99.93 99.93 118 288,335 DINAS KESEHATAN
024 Penanggulangan Penyakit Filariasis Terjaringnya Penderita Positif Cacing Filaria 51.54 507,836 100 196,600 - 0 - - 29 56,400 65 127,150 93 183,550 93.36 93.36 145 691,386 DINAS KESEHATAN
026 Monitoring dan Evaluasi TB ParuMeningkatnya Pengetahuan Pengelola Program TB
Paru100 72,395 - 0 - - 15 11,175 69 49,718 84 60,893 84.11 84.11 84 60,893 DINAS KESEHATAN
027Kontak Survei Kusta dan Penanggulangan
WabahSemua Penyakit Kusta Diobati 100 53,450 20 10,591 28 14,787 - - 52 27,853 100 53,231 99.59 99.59 100 53,231 DINAS KESEHATAN
028 Pengendalian Penyakit Tidak Menular
Peningkatan manajemen dan Kinerja Petugas
Penanggungjawab Terhadap Penanggulangan
Penyakit Tidak Menular
50 % 330,000 100 279,191 18 50,662 53 147,272 2 6,846 26 73,195 100 277,975 99.56 99.56 100 277,975 199.13 84.23 DINAS KESEHATAN
029Monitoring dan Evaluasi Penyakit Tidak
Menular
Peningkatan manajemen dan Kinerja Petugas
Penanggungjawab Terhadap Penanggulangan
Penyakit Tidak Menular
100 % 80,000 100 82,494 - 0 24 19,541 24 19,644 52 43,140 100 82,325 99.80 99.80 100 82,325 99.80 102.91 DINAS KESEHATAN
1 02 01 23PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN
KESEHATAN99.22 2,961,044 1,106 2,646,145 42 1,121,021 56.16 56.16 259.35 93.24
023Workshop Penggalangan Komitmen dan
Persiapan Akreditasi Puskesmas
Jumlah Puskesmas Yang Terlatih Melaksanakan
Akreditasi Puskesmas100 % 120,000 3.29 98,205 100 103,640 - 0 63 65,188 37 38,000 - - 100 103,188 99.56 99.56 103 201,393 102.85 167.83 DINAS KESEHATAN
024Penilaian Akreditasi Puskesmas oleh Tim
Akreditasi Pusat
Jumlah Puskesmas Yang dilakukan Penilaian
Akreditasi9 550,000 15.84 472,767 100 505,500 - 0 17 88,222 - - - - 17 88,222 17.45 17.45 33 560,989 369.93 102.00 DINAS KESEHATAN
025 Kalibrasi Alat KesehatanJumlah Alat Kesehatan Puskesmas Yang
Dikalibrasi100 % 45,000 0.64 19,170 100 53,740 - 0 - - - - 90 48,353 90 48,353 89.98 89.98 91 67,523 90.62 150.05 DINAS KESEHATAN
026Pendampingan dan Implementasi Akreditasi
Puskesmas Tahun 2017
Jumlah Puskesmas Yang Terlatih Melaksanakan
Akreditasi Puskesmas6 Pusk 1,520,000 61.86 1,846,161 6 1,498,411 2 36,039 21 313,156 6 90,213 45 681,613 75 1,121,021 74.81 74.81 137 2,967,182 2,277.90 195.21 DINAS KESEHATAN
027Pertemuan Pemahaman Standart dan
Instrumen Akreditasi Puskesmas
Jumlah Tenaga Puskesmas Yang Mendapat
Pemahaman Tentang Akreditasi Puskesmas100 % 185,000 5.22 155,815 100 173,781 - 0 - - - - 84 146,237 84 146,237 84.15 84.15 89 302,052 89.37 163.27 DINAS KESEHATAN
030Pertemuan Penyusunan Standart dan
Instrumen Akreditasi Puskesmas
Jumlah Tenaga Puskesmas Yang Mendapat
Pemahaman Tentang Akreditasi Puskesmas100 % 165,000 2.97 88,726 100 125,349 - 0 - - - - 132 164,982 132 164,982 131.62 131.62 135 253,708 134.59 153.76 DINAS KESEHATAN
031Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Pendukung Kegiatan Akreditasi PuskesmasJumlah Peralatan Yang Tersedia 20 % 150,000 9.39 280,200 100 - - 0 - - - - - - - - - - 9 280,200 46.94 186.80 DINAS KESEHATAN
032
Evaluasi dan Pengembangan Tata Kelola
Rumah Sakit Umum Daerah dr. A. Diponegoro
Putussibau
Terlaksananya Evaluasi dan Pengembangan Tata
Kelola Rumah Sakit100 - - 0 - - - - - - - - - - - - DINAS KESEHATAN
033
Evaluasi dan Pengembangan Tata Kelola
Klinis Rumah Sakit Umum Daerah dr. A.
Diponegoro Putussibau
Terlaksananya Evaluasi dan Pengembangan tata
Kelola Rumah Sakit100 50,567 - 0 - - - - - - - - - - - - DINAS KESEHATAN
034Workshop Akreditasi Rumah Sakit dr. Achmad
Diponegoro PutussibauTerlaksananya Workshop Akreditasi Rumah Sakit 100 93,208 - 0 - - - - 100 93,160 100 93,160 99.95 99.95 100 93,160 DINAS KESEHATAN
035
Pembinaan Rumah Sakit dalam Rangka
Persiapan Akreditasi Rumah Sakit dr. Achmad
Diponegoro
Terlaksananya Pembinaan Rumah sakit Dalam
Rangka Persiapan Akreditasi Rumah Sakit100 171,225 - 0 - - - - 76 130,869 76 130,869 76.43 76.43 76 130,869 DINAS KESEHATAN
036Survey Akreditasi Rumah Sakit dr. Achmad
Diponegoro
Terlaksananya Survey dan Penilaian Akreditasi
Rumah Sakit100 185,567 - 0 - - - - - - - - - - - - DINAS KESEHATAN
1 02 01 24PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
PENDUDUK MISKIN97.51 2,468,260 100 354,251 52 183,909 98.54 98.54 - -
004 Pelayanan Sunatan Massal
Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat
Khususnya Anak Laki - laki Dalam Kelompok umur
7 - 15 Tahun
97.51 2,468,260 100 169,192 - 0 49 82,732 22 37,485 27 45,076 98 165,293 97.70 97.70 195 2,633,553 DINAS KESEHATAN
Page 14
TABEL 2.1
OPD : DINAS KESEHATAN
Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp.
1 3 4 16 1715 = 14/5*10013 = 12/7*100 14 = 6 + 122 5 6 7 9 10 11 12 = 8+9+10+118
Keterangan
K
III IV
Target Kinerja dan Anggaran
Renja OPD Tahun 2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan …TAHUN 2017
Unit OPD Penanggung
Jawab
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja OPD Tahun 2017
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renja OPD Tahun 2017 (% )
Realisasi Kinerja dan
Anggaran Renstra OPD s/d
Akhir Tahun 2017
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
Renstra OPD s/d Tahun
2017 (% )
EVALUASI HASIL RENJA OPDBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2017
No KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan
(output)
Target Renstra PD pada tahun 2021
(akhir periode Renstra OPD)
Realisasi Capaian Kinerja
Renstra SKPD s/d Tahun
Lalu (2016) I II
016Pelayanan Rujukan dan Pemulangan Pasien
Tidak MampuTersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien 100 185,059 4 7,951 60 111,174 17 31,750 18 33,034 99 183,909 99.38 99.38 99 183,909 DINAS KESEHATAN
1 02 01 25
PROGRAM PENGADAAN ,
PENINGKATAN DAN PERBAIKAN
SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS
/ PUSTU DAN
JARINGANNYA
92.11 15,769,568 400 59,572,316 89 52,847,078 96.17 96.17 2,494.03 367.46
002 Pembangunan Puskesmas PembantuJumlah Puskesmas Pembantu Yang Dilakukan
Pembangunan Lanjutan2 Pustu 850,000 9.21 1,577,002 100 599,250 - 0 6.97 41,755 0.78 4,682 92.14 552,178 100 598,615 99.89 99.89 109 2,175,617 5,455.28 255.95 DINAS KESEHATAN
013Pememliharaan Rutin / Berkala Sarana dan
Prasarana Puskesmas
Jumlah Puskesmas Sesuai Standar dan Dapat
Dimanfaatkan secara optimal4 Pusk 5,000,000 26.49 4,534,327 100 45,244,020 0.04 17,906 1.05 473,777 21.26 9,618,868 62.86 ####### 85 38,550,994 85.21 85.21 112 43,085,321 2,792.31 861.71 DINAS KESEHATAN
024Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Puskesmas, Pustu dan Polindes
Tersedianya Bahan Perlengkapan Keperluan
Puskesmas, Pustu, Polindes, Poskesdes100 % 7,890,000 45.38 7,769,527 100 13,452,346 0.02 3,150 1.41 189,980 28.40 3,820,881 69.93 9,407,297 100 13,421,308 99.77 99.77 145 21,190,835 145.15 268.58 DINAS KESEHATAN
027 Pembangunan PoskesdesJumlah Pos Kesehatan Desa Yang dilakukan
Pembangunan Lanjutan7 Posk 2,590,000 11.03 1,888,712 100 276,700 - 0 23.25 64,329 - - 76.56 211,832 100 276,161 99.81 99.81 111 2,164,873 1,583.39 83.59 DINAS KESEHATAN
1 02 01 26
PROGRAM PENGADAAN,PENINGKATAN
SARANA, DAN PRASARANA RUMAH
SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH
SAKIT PARU PARU /RUMAH SAKIT
MATA
90.99 951,857 200 4,210,488 24 1,020,269 96.88 96.88 - -
004Penyediaan Pembangunan Gedung Operasi
dan CSSD
Tersedianya Gedung Operasi dan CSSD Yang
Berfungsi Secara Maksimal100 3,129,630 - 0 - - 22.22 695,295 77.16 2,414,696 99 3,109,991 99.37 99.37 99 3,109,991 DINAS KESEHATAN
029Penyediaan Biaya Operasional Rumah Sakit
Bergerak Badau
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit
Bergerak Badau Sehingga Meningkatkan
Pelayanan Kesehatan di Derajat Kesehatan
Masyarakat di Daerah Terpencil, Perbatasan, dan
Kepulauan
90.99 951,857 100 1,080,858 11 122,950 24.12 260,675 15.64 169,023 43.26 467,621 94 1,020,269 94.39 94.39 185 1,972,126 DINAS KESEHATAN
1 02 01 27
PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA
DAN PRASARANA RUMAH
SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH
SAKIT
300 840,000 0 0 99.85 99.85 - -
005Pemeliharaan rutin/berkala Ruang Gawat
DaruratRehabilitasi IGD Rumah sakit 100 200,000 - 0 - - 6.31 12,610 93.59 187,177 100 199,787 99.89 99.89 100 199,787 DINAS KESEHATAN
036Pemiliharaan Rutin/Berkala Jalan dan Saluran
Air Rumah Sakit
Tersedianya Jalan Rabat Beton di Lingkungan
Rumah Sakit100 220,000 - 0 7.09 15,590 - - 92.77 204,085 100 219,675 99.85 99.85 100 219,675 DINAS KESEHATAN
037Pemiliharaan Rutin/Berkala Bangunan Pagar
Rumah SakitPagar di Lingkungan Rumah Sakit 100 420,000 - 0 - - - - 99.82 419,227 100 419,227 99.82 99.82 100 419,227 DINAS KESEHATAN
1 02 01 28PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN
PELAYANAN KESEHATAN87.21 8,606,361 300 12,667,389 78 7,573,696 92.28 92.28 88.48 88.00
010
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi
JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP) milik Pemda
Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Dalam
Penyelenggaraan JKN100 % 10,012,000 84.80 8,368,301 100 9,656,607 - 0 - - - - 78 7,573,696 78 7,573,696 78.43 78.43 163 15,941,997 163.23 159.23 DINAS KESEHATAN
015Monitoring,Evaluasi dan pelaporan Program
Jaminan Kesehatan Nasional
Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan
Petugas Pengelola Dana Kapitasi FKTP, Pengelola
Laporan JKN
100 % 2,920,000 2.41 238,060 100 200,000 - 0 45 90,337 16 31,720 39 77,430 100 199,487 99.74 99.74 102 437,547 102.16 14.98 DINAS KESEHATAN
018
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN ) / Kartu
Indonesia Sehat
Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Bagi
Masyarakat Peserta Program JKN dan Peserta
Kartu Indonesia Sehat
215,900 Jiwa 3,089,000 100 2,810,782 - 0 36 1,014,075 11 309,955 52 1,449,628 99 2,773,658 98.68 98.68 99 2,773,658 0.05 89.79 DINAS KESEHATAN
1 02 01 31PROGRAM PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN KESEHATAN
MAKANAN
95.75 13,973,542 95 32,039 98 15,883 88.81 88.81 145.08 30.26
004
Pemeriksaan makanan kadaluwarsa dan
rusak pada toko mini market dalam rangka
pengawasan keamanan dan kesehatan
makanan hasil industri
Terbinanya Toko dan Minimarket di Wilayah Kab.
Kabupaten Kapuas Hulu90 % 23,776,000 53.34 17,556 90 16,239 - 0 - - 97 15,833 0.31 50 98 15,883 97.81 97.81 151 33,439 167.95 0.14 DINAS KESEHATAN
Page 15
TABEL 2.1
OPD : DINAS KESEHATAN
Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp.
1 3 4 16 1715 = 14/5*10013 = 12/7*100 14 = 6 + 122 5 6 7 9 10 11 12 = 8+9+10+118
Keterangan
K
III IV
Target Kinerja dan Anggaran
Renja OPD Tahun 2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan …TAHUN 2017
Unit OPD Penanggung
Jawab
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja OPD Tahun 2017
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renja OPD Tahun 2017 (% )
Realisasi Kinerja dan
Anggaran Renstra OPD s/d
Akhir Tahun 2017
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
Renstra OPD s/d Tahun
2017 (% )
EVALUASI HASIL RENJA OPDBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2017
No KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan
(output)
Target Renstra PD pada tahun 2021
(akhir periode Renstra OPD)
Realisasi Capaian Kinerja
Renstra SKPD s/d Tahun
Lalu (2016) I II
005
Pemeriksaan Sampel Makanan dalam rangka
Pengawasan dan Pengendalian Keamanan
dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi
Rumah Tangga
Sampel Hasil Produksi IRTP Yang Dapat Diperiksa
di Balai POM Pontianak100 % 23,133,000 42.40 13,955,986 100 15,800 - 0 - - 80 12,611 - - 80 12,611 79.82 79.82 122 13,968,597 122.22 60.38 DINAS KESEHATAN
1 02 01 32PROGRAM PENINGKATAN
KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN
ANAK
72.51 945,887 100 3,483,106 - - - - 9.71 21.23
013 Pertemuan Audit Maternal PerinatalTerlaksananya Kajian Kasus Kematian Maternal
dan Perinatal/Neonatal4.99 65,111 100 114,540 8 9,544 20 22,800 29 33,698 (57.66) (66,042) - - - - 5 65,111 DINAS KESEHATAN
015 Jaminan Persalinan
Meningkatnya Akses Ibu Hamil, Bersalin, Nifas, dan
Bayi Baru Lahir Terhadap Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Yang Berkompetensi
1,200 Jiwa 4,034,000 57.45 749,455 100 2,749,914 - 0 27 743,939 5 134,519 (31.94) (878,458) - - - - 57 749,455 4.79 18.58 DINAS KESEHATAN
016 Monitoring, Evaluasi, dan Bimbingan Teknis
Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan Bimbingan
Teknis Bagi Petugas Penanggungjawab Program
KIA, KB dan Lansia
23 Kec 150,000 10.07 131,321 100 160,828 5 8,436 32 51,640 38 61,400 (75.53) (121,476) - - - - 10 131,321 43.77 87.55 DINAS KESEHATAN
017Implementasi Pemantauan Wilayah Setempat
(PWS) Kesehatan Keluarga
Terlaksananya Kegiatan Implementasi Pemantauan
Wilayah Setempat (PWS) Kesehatan Keluarga 23 Pusk 295,000,000 100 274,450 11 31,050 70 192,790 8 22,172 (89.64) (246,012) - - - - - - - - DINAS KESEHATAN
018Pertemuan Orientasi Manajemen Berat Badan
Lahir Rendah (BBLR)
Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan
Bidan dalam Penatalaksanaan Kasus Asfiksia Pada
Bayi Baru Lahir
50 orang 280,000 100 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - DINAS KESEHATAN
019Pertemuan Orientasi Surveilans Kematian
Maternal dan Perinatal
Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan
Bidan dalam Surveilans Kematian Maternal dan
Perinatal
50 orang 280,000 100 199,434 - 0 - - - - - - - - - - -
1 02 01 33
PROGRAM PENGELOLAAN
KOMUNIKASI PUBLIK DALAM
MENINGKATKAN PENYELENGGARAAN
KOMUNIKASI DAN PUBLIKASI
KESEHATAN
92.72 196,108 700 594,693 31 39,619 30.89 30.89 373.16 55.34
018Pembuatan Space Pemasangan Baleho di
Puskesmas
Puskesmas Yang Memiliki Tempat Permanen
Untuk Pemasangan Baleho Promosi Kesehatan1 Paket 356,000 100 50,000 - 0 - - - - - - - - - - - - DINAS KESEHATAN
019Pembuatan Bahan Cetakan Promosi
Kesehatan Tersedianya Bahan Cetakan Promosi Kesehatan 1 Paket 356,000 100 225,000 - 0 20 45,000 - - 20 45,000 20.00 20.00 20 45,000 2,000.00 12.64 DINAS KESEHATAN
020Pemeliharaan Server Aplikasi Sistem Informasi
Kesehatan Puskesmas dan Dinas Kesehatan
Terlaksananya Pemeliharaan Server Sistem
Informasi Kesehatan Puskesmas Dan Dinas
Kesehatan
100 % 188,000 100 - - 0 - - - - - - - - - - - - DINAS KESEHATAN
021
Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem
Informasi Kesehatan (SIK) Puskesmas
terintegrasi dgn Dinas Kesehatan
Tersedianya Sarana dan Prasarana Sistem
Informasi Kesehatan100 % 30,000 100 - - 0 - - - - - - - - - - - - DINAS KESEHATAN
022 Penyusunan Profil Kesehatan Kapuas Hulu Jumlah Buku Profil Kesehatan Yang Diterbitkan 100 % 45,000 16.55 35,000 100 40,100 - 0 31 12,500 - - 31 12,500 31.17 31.17 48 47,500 47.72 105.56 DINAS KESEHATAN
023Penyuluhan Langsung Perilaku Hidup Bersih
dan Sehat (PHBS)
Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Mendapatkan
Penyuluhan Tentang PHBS24 x 195,000 32.83 69,425 100 180,793 - 0 69 125,163 - - 69 125,163 69.23 69.23 102 194,588 425.23 99.79 DINAS KESEHATAN
024Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi
Kesehatan ( SIK )
Jumlah Puskesmas Yang Memanfaatkan SIK Untuk
Pelaporan100 % 110,000 43.35 91,683 100 98,800 24 23,547 15 14,366 57 56,759 96 94,672 95.82 95.82 139 186,355 139.17 169.41 DINAS KESEHATAN
Page 16
TABEL 2.1
OPD : DINAS KESEHATAN
Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp.
1 3 4 16 1715 = 14/5*10013 = 12/7*100 14 = 6 + 122 5 6 7 9 10 11 12 = 8+9+10+118
Keterangan
K
III IV
Target Kinerja dan Anggaran
Renja OPD Tahun 2017
Realisasi Kinerja Pada Triwulan …TAHUN 2017
Unit OPD Penanggung
Jawab
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja OPD Tahun 2017
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renja OPD Tahun 2017 (% )
Realisasi Kinerja dan
Anggaran Renstra OPD s/d
Akhir Tahun 2017
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
Renstra OPD s/d Tahun
2017 (% )
EVALUASI HASIL RENJA OPDBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2017
No KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan
(output)
Target Renstra PD pada tahun 2021
(akhir periode Renstra OPD)
Realisasi Capaian Kinerja
Renstra SKPD s/d Tahun
Lalu (2016) I II
1 02 01 34PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL
KESEHATAN99.96 6,994,191 100 16,413,665 53 8,648,066 52.69 52.69
001Pelayanan Kesehatan di Wilayah Kerja
Puskesmas
Terlaksananya Kegiatan Preventif dan Promotif di
Wilayah Kerja Puskesmas99.96 6,994,191 100 16,413,665 4 736,950 34 5,650,076 14 2,261,040 52 8,648,066 52.69 52.69 DINAS KESEHATAN
80.59 71.19 206.92 73.52
ST ST
146,062,528 98,517,147 0
##### ####### ##### ####### 206.92 73.52
ST ST
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
Faktor penghambat :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya*) :
Rata-rata capaian kinerja (% )
Predikat kinerja
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)
Page 17
Tabel 2.3
OPD : DINAS KESEHATAN
Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp.
1 3 4 16 17
1 1 02 01Program Pelayanan Administrasi
PerkantoranCakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 15,857,194,601 100 11,143,089,000 100 12,262,042,001 16.25 1,992,971,420 32.43 3,976,263,882 48.68 5,969,235,302 48.68 48.68 149 17,157,124,302 148.68 108.20
1 02 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat% administrasi surat menyurat yang dapat
diselesaikan100 % 38,418,900 100 33,570,000 100 29,553,000 8.42 2,489,000 26.18 7,738,000 34.61 10,227,000 34.61 34.61 135 43,797,000 134.61 114.00 DINAS KESEHATAN
02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
% pemenuhan kebutuhan Komunikasi, sumber daya
air dan listrik. 100 % 1,251,640,000 100 927,760,000 100 962,800,000 26.91 259,086,289 24.47 235,562,173 51.38 494,648,462 51.38 51.38 151 1,422,408,462 151.38 113.64 DINAS KESEHATAN
03Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional% kendaraaan operasional yang dibayar pajak 100 % 58,500,000 100 39,941,000 100 45,000,000 - - 0.90 406,100 0.90 406,100 0.90 0.90 101 40,347,100 100.90 68.97 DINAS KESEHATAN
04 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan % pembayaran insentif tenaga pengelola Keuangan 100 % 767,208,000 100 507,407,000 100 590,160,000 - - 9.96 58,765,000 9.96 58,765,000 9.96 9.96 110 566,172,000 109.96 73.80 DINAS KESEHATAN
05Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan
Kantor
% pemenuhan kebutuhan jasa pengamanan dan
kebersihan kantor100 % 869,700,780 100 1,102,934,000 100 669,000,600 20.86 139,546,020 27.13 181,528,000 47.99 321,074,020 47.99 47.99 148 1,424,008,020 147.99 163.74 DINAS KESEHATAN
06 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja% ketersdiaaan peralatan kerja yang dapat
dimanfaatkan secara optimal100 % 151,385,000 100 112,206,000 100 116,450,000 7.85 9,142,575 8.94 10,415,000 16.79 19,557,575 16.79 16.79 117 131,763,575 116.79 87.04 DINAS KESEHATAN
07 Penyediaan Alat Tulis Kantor % Ketersdiaan ATK 100 % 641,254,900 100 493,273,000 100 493,273,000 24.81 122,399,615 39.00 192,375,045 63.81 314,774,660 63.81 63.81 164 808,047,660 163.81 126.01 DINAS KESEHATAN
08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan% tersedianya barang cetakan dan jasa
penggandaan100 % 482,257,621 100 471,305,000 100 370,967,401 5.13 19,020,178 47.58 176,490,363 52.70 195,510,541 52.70 52.70 153 666,815,541 152.70 138.27 DINAS KESEHATAN
09Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
Penerangan Bangunan Kantor% Tersedianya peralatan dan instalasi listrik 100 % 1,605,580,600 100 620,497,000 100 1,235,062,000 - - 52.54 648,863,000 52.54 648,863,000 52.54 52.54 153 1,269,360,000 152.54 79.06 DINAS KESEHATAN
10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja % tersedianya sarana dan prasarana 100 % 4,649,047,000 100 2,203,618,000 100 3,576,190,000 20.56 735,430,000 37.84 1,353,266,211 58.41 2,088,696,211 58.41 58.41 158 4,292,314,211 158.41 92.33 DINAS KESEHATAN
11Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang - Undangan
% Pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan
Peraturan Perundang - Undangan 100 % 57,720,000 100 44,379,000 100 44,400,000 7.86 3,490,000 14.44 6,410,000 22.30 9,900,000 22.30 22.30 122 54,279,000 122.30 94.04 DINAS KESEHATAN
12 Penyediaan Makanan dan Minuman % penyediaan makan dan minum kantor 100 % 940,810,000 100 632,328,000 100 723,700,000 18.29 132,335,600 18.77 135,862,300 37.06 268,197,900 37.06 37.06 137 900,525,900 137.06 95.72 DINAS KESEHATAN
13Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
% tersedianya pembiayaan perjalanan dinas luar
daerah100 % 1,472,738,800 100 1,015,812,000 100 1,132,876,000 22.94 259,846,143 36.49 413,381,190 59.43 673,227,333 59.43 59.43 159 1,689,039,333 159.43 114.69 DINAS KESEHATAN
14Rapat - Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja
Dalam Daerah
% tersedianya pembiayaan perjalanan dinas dalam
daerah100 % 517,400,000 100 462,662,000 100 398,000,000 6.97 27,755,000 28.91 115,066,500 35.88 142,821,500 35.88 35.88 136 605,483,500 135.88 117.02 DINAS KESEHATAN
15Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian di
Lingkungan SKPDBerfungsinya Sistem Penilaian Angka Kredit 1 Sistem 114,517,000 100 48,000,000 1 88,090,000 - - 14.64 12,900,000 14.64 12,900,000 1,464.41 14.64 115 60,900,000 11,464.41 53.18 DINAS KESEHATAN
16 Penyusunan RKA dan DPA Jumlah Dokumen yang disusun 75 dok 54,301,000 100 5,104,000 75 41,770,000 18 9,850,000 6.37 2,660,000 24 12,510,000 32.07 29.95 124 17,614,000 165.41 32.44 DINAS KESEHATAN
17 Penyediaan Jasa Pendukung Kantor% pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di
Fasyankes100 % 1,734,720,000 100 2,409,793,000 100 1,334,400,000 16.96 226,300,000 17.50 233,550,000 34.46 459,850,000 34.46 34.46 134 2,869,643,000 134.46 165.42 DINAS KESEHATAN
18Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan
DinasPersentase Target kinerja yang dievaluasi 15 dok 41,730,000 0 - 15 32,100,000 - - 1.87 600,000 1.87 600,000 12.46 1.87 2 600,000 12.46 1.44 DINAS KESEHATAN
19 Pembuatan dan Pengembangan Website SKPD Tersedia dan berfungsinya website Dinas Kesehatan 100 % 65,000,000 0 - 100 50,000,000 - - 99.90 49,952,000 99.90 49,952,000 99.90 99.90 100 49,952,000 99.90 76.85 DINAS KESEHATAN
20 Penyusunan Profil Kesehatan Kapuas HuluJumlah Dokumen Profil Kesehatan Kapuas Hulu
yang disusun56 dok 343,265,000 56 12,500,000 56 264,050,000 6 28,281,000 28 131,773,000 34 160,054,000 60.62 60.62 90 172,554,000 160.62 50.27 DINAS KESEHATAN
21 Penyediaan Jasa PublikasiJumlah Publikasi Dinas Kesehatan dan RSUD dr.
Ahmad diponegoro dalam kurun waktu 1 tahun15 Kali 83,460,000 15 44,800,000 15 64,200,000 4 18,000,000 2 8,700,000 6 26,700,000 40.00 41.59 21 71,500,000 140.00 85.67 DINAS KESEHATAN
PROGRAM PENINGKATAN SARANA &
PRASARANA APARATUR
Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam
kondisi BAIK100 5,968,487,200 100 3,601,961,000 100 4,641,144,000 15.25 707,870,490 12.01 557,298,840 27.26 1,265,169,330 27.26 27.26 4,957,130,330 87.83 105.08
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Operasional yang diadakan 20 Unit 1,638,000,000 10 2,001,058,000 15 1,260,000,000 6 499,543,300 5 181,950,000 11.00 681,493,300 73.33 54.09 21 2,682,551,300 105.00 163.77 DINAS KESEHATAN
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Jumlah rumah dinas yang dilaksanakan perbaikan 8 Pkt 235,950,000 7 637,632,000 5 181,500,000 - - - - - - - - 7 637,632,000 87.50 270.24 DINAS KESEHATAN
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Jumlah Infrastruktur kantor yang memadai 4 Pkt 1,674,977,200 2 289,727,000 5 1,288,444,000 - - 1 107,406,270 1.00 107,406,270 20.00 8.34 3 397,133,270 75.00 23.71 DINAS KESEHATAN
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional
Persentase Kendaraan Operasional yang dilakukan
pemeliharaan100 % 1,053,000,000 100 600,195,000 100 810,000,000 22.76 184,329,190 23 184,534,300 45.54 368,863,490 45.54 45.54 146 969,058,490 145.54 92.03 DINAS KESEHATAN
EVALUASI HASIL RENJA OPD
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2018
No KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan
(output)
Target Renstra PD pada tahun 2021 (akhir periode
Renstra OPD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD
s/d Tahun Lalu (2017)I II III IV
Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD
Tahun 2018
Realisasi Kinerja Pada Triwulan …TAHUN 2018
Unit OPD Penanggung
Jawab
Keteranga
n
K
2 5 6 7 15 = 14/5*100
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja
OPD Tahun 2018
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renja OPD Tahun 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
OPD s/d Akhir Tahun 2018
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2018
(%)
9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 128
Page 18
Tabel 2.3
OPD : DINAS KESEHATAN
Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp.
1 3 4 16 17
EVALUASI HASIL RENJA OPD
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2018
No KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan
(output)
Target Renstra PD pada tahun 2021 (akhir periode
Renstra OPD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD
s/d Tahun Lalu (2017)I II III IV
Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD
Tahun 2018
Realisasi Kinerja Pada Triwulan …TAHUN 2018
Unit OPD Penanggung
Jawab
Keteranga
n
K
2 5 6 7 15 = 14/5*100
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja
OPD Tahun 2018
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renja OPD Tahun 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
OPD s/d Akhir Tahun 2018
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2018
(%)
9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 128
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
KantorPersentase Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor 100 % 223,860,000 100 73,349,000 100 172,200,000 13.94 23,998,000 83,408,270 13.94 107,406,270 13.94 62.37 114 180,755,270 113.94 80.74 DINAS KESEHATAN
Rehabilitasi Gedung Instalasi Farmasi
Kabupaten (IFK)Jumlah Gedung IFK yang direhabilitasi 1 Pkt 1,142,700,000 - - 1 879,000,000 - - - - - - - - - - - - DINAS KESEHATAN
Penyediaan Jasa Sewa Gudang Jumlah gudang penyimpanan yang di sewa 1 Gdg 65,000,000 1 40,000,000 1 50,000,000 - - 1 50,000,000 1.00 50,000,000 100.00 100.00 2 90,000,000 200.00 138.46
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
Persentase Pemenuhan Aparatur yang memiliki
kompetensi sesuai standar100 % 218,000 - 100 184,000,000 - - - - - - - - - - DINAS KESEHATAN
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
persentase pegawai dinas kesehatan dengan
pakaian dinas dan perlengkapannya sesuai aturan
berlaku
100 % 239,200,000 - - 100 184,000,000 - - 100 181,700,000 100.00 181,700,000 100.00 98.75 100 181,700,000 100.00 75.96 DINAS KESEHATAN
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR75 % 2,024,649,900 50 1,178,222,000 50 1,557,423,000 11.01 171,483,284 9 266,672,953 19.57 438,156,237 39.14 28.13 70 1,616,378,237 92.76 79.83 DINAS KESEHATAN
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Persentase tenaga kesehatan Dinas, Rumah Sakit
dan Puskesmas yang mengikuti pendidikan dan
pelatihan
70 % 1,591,028,400 50 901,606,000 55 1,223,868,000 5.51 122,527,784 13 167,976,893 18.56 413,032,461 33.75 33.75 - -
Pertemuan Pemantapan / Sosialisasi
Pembuatan SKP Tenaga Fungsional
Puskesmas
Persentase peserta pertemuan dengan nilai post test
80% benar100 % 122,141,500 - - 100 93,955,000 - - - - - - - - - - - - DINAS KESEHATAN
Pendayagunaan Tenaga KesehatanPersentase pemenuhan Kebutuhan terhadap tenaga
kesehatan100 % 311,480,000 100 276,616,000 100 239,600,000 20 48,955,500 41 98,696,060 61.62 147,651,560 61.62 61.62 162 424,267,560 161.62 136.21 DINAS KESEHATAN
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Persentase Penyelesaian Capaian-capaian Kinerja
Sesuai standar100 % 1,099,852,000 100 41,200,000 100 846,040,000 7 61,590,000 7.28 61,590,000 7.28 7.28 107 102,790,000 107.28 9.35 DINAS KESEHATAN
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDJumlah Dokumen Pelaporan yang dicetak 3 Lap 10,530,000 3 5,000,000 3 8,100,000 - - - - - - - - 3 5,000,000 100.00 47.48 DINAS KESEHATAN
Pendataan dan pengelolaan Aset SKPDPersentase Sarana Kesehatan yang dilengkapi
Sertifikat100 % 422,500,000 - - 100 325,000,000 - 7 21,875,000 6.73 21,875,000 6.73 6.73 7 21,875,000 6.73 5.18 DINAS KESEHATAN
Penatausahaan Keuangan dan Penyusunan
Laporan Keuangan SKPD
Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang
disusun3 Lap 16,775,200 3 5,000,000 3 12,904,000 - - - - - - - 3 5,000,000 100.00 29.81 DINAS KESEHATAN
Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan
Keuangan
% Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan yang
dapat beroperasi dengan maksimal100 % 48,360,000 100 31,200,000 100 37,200,000 - - 14 5,250,000 14.11 5,250,000 14.11 14.11 114 36,450,000 114.11 75.37 DINAS KESEHATAN
Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Keuangan
Puskesmas
Jumlah Puskesmas dengan Ceklist pelaksanaan
program 80% benar23 Pusk 601,686,800 - - 23 462,836,000 13 61,590,000 3 65,572,805 16.00 127,162,805 69.57 27.47 16 127,162,805 69.57 21.13 DINAS KESEHATAN
PROGRAM OBAT, PERBEKALAN
KESEHATAN DAN PENGAWASAN
MAKANAN
Persentase tersedianya 143 item obat di Kabupaten 100 % 100 100 4 15 19.01 19.01 19.01 119 119.01 93.66 DINAS KESEHATAN
Persentase Penerapan Penggunaan Obat Rasional
di Puskesmas100 % 100 100 - 15 14.54 - - 115 114.54 - DINAS KESEHATAN
Angka Kejadian keracunan akibat obat dan makanan
pada tempat yang dilakukan pemeriksaan1 < 1 1 - - - - - 1 100.00 - DINAS KESEHATAN
Pengadaan Obat dan Perbekalan KesehatanPersentase puskesmas dengan ketersediaan obat
esensial 100 % 5,024,038,500 100 4,240,382,000 100 3,864,645,000 - - 14 538,728,902 13.94 538,728,902 13.94 13.94 114 4,779,110,902 113.94 95.12 DINAS KESEHATAN
Distribusi Obat dan Perbekalan Kesehatan
Puskesmas
Persentase Puskesmas yang mendapatkan Distribusi
Obat100 % 345,213,700 98 165,738,000 100 265,549,000 8 21,837,500 8 21,200,000 16.21 43,037,500 16.21 16.21 114 208,775,500 114.21 60.48 DINAS KESEHATAN
Pelatihan Pemberian Informasi Obat (PIO)persentase peserta pelatihan dengan
nilai postest 80% benar85 % 78,351,000 - - 85 60,270,000 66 46,485,392 - - 77.13 46,485,392 77.13 77.13 77 90.74 - DINAS KESEHATAN
Pertemuan Konfirmasi Data Persediaan Obat
Persentase puskemas dan Rumah Sakit dengan
konfirmasi data persediaan obat per 31 Desember
lengkap
100 % 86,248,500 100 48,851,000 100 66,345,000 100 63,148,000 - - 100.00 63,148,000 95.18 95.18 200 111,999,000 200.00 129.86 DINAS KESEHATAN
Monitoring dan evaluasi pengelolaan obat
puskesmas
Jumlah puskesmas dengan checklist pelaksanaan
program 80 % benar100 % 280,254,000 100 209,442,000 100 215,580,000 16 34,980,000 20 44,050,000 36.66 79,030,000 36.66 36.66 137 288,472,000 136.66 102.93 DINAS KESEHATAN
Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan
Kesehatan
Persentase tersedianya sarana pendukung
pelayanan kefarmasian100 % 338,032,500 98 241,592,000 100 260,025,000 13 35,101,932 31 81,593,000 44.88 116,694,932 44.88 44.88 143 358,286,932 142.88 105.99 DINAS KESEHATAN
Pemeriksaan Industri Rumah tangga Pangan Persentase IRTP yang dilakukan pemeriksaan 100 % 17,563,000 99 13,428,000 100 13,510,000 59 7,980,000 - - 59.07 7,980,000 59.07 59.07 158 21,408,000 158.07 121.89 DINAS KESEHATAN
Penyuluhan Keamanan Pangan Persentase peserta penyuluhan dengan nilai postest
60% benar100 % 52,065,000 100 35,776,000 100 40,050,000 - - 29 11,605,000 28.98 11,605,000 28.98 28.98 129 47,381,000 128.98 91.00 DINAS KESEHATAN
6,290,965,200 4,972,178,000 4,839,204,000 216,372,824 919,864,726 5,892,042,726 703,491,902
Page 19
Tabel 2.3
OPD : DINAS KESEHATAN
Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp.
1 3 4 16 17
EVALUASI HASIL RENJA OPD
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2018
No KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan
(output)
Target Renstra PD pada tahun 2021 (akhir periode
Renstra OPD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD
s/d Tahun Lalu (2017)I II III IV
Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD
Tahun 2018
Realisasi Kinerja Pada Triwulan …TAHUN 2018
Unit OPD Penanggung
Jawab
Keteranga
n
K
2 5 6 7 15 = 14/5*100
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja
OPD Tahun 2018
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renja OPD Tahun 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
OPD s/d Akhir Tahun 2018
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2018
(%)
9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 128
Pengelolaan izin pendirian apotek dan toko obat
(Pengawasan dan pembinaan sarana
kefarmasian)
Persentase sarana kefarmasian yang dilakukan
pengawasan dan pembinaan100 % 22,685,000 97 16,969,000 100 17,450,000 39 6,840,000 27 4,765,000 66.50 11,605,000 66.50 66.50 164 28,574,000 163.50 125.96 DINAS KESEHATAN
Pemeriksaan sampel makanan hasil produksi
Rumah Tangga
Persentase sampel yang dilakukan pemeriksaan
oleh BPOM100 % 25,324,000 - - 100 19,480,000 - - - - - - - - - - - - DINAS KESEHATAN
Pemeriksaan makanan kadaluwarsa dan rusak
dan bahan tambahan pangan lainnya
Jumlah toko dan minimarket yang dilakukan
pemeriksaan64 sarana 21,190,000 - - 100 16,300,000 - - 10 1,550,000 9.51 1,550,000 9.51 9.51 10 1,550,000 14.86 7.31 DINAS KESEHATAN
PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Cakupan Keluarga yang memenuhi indikator
keluarga sehat100 % 1,156,168,000 100 298,437,000 100 889,360,000 5 40,200,000 24 214,905,000 28.68 255,105,000 28.68 28.68 129 553,542,000 128.68 47.88 DINAS KESEHATAN
Jambore kader posyandu Perolehan rangking juara Jambore kader 100 % 104,707,200 100 61,522,000 100 80,544,000 - - - - - - - - - 61,522,000 - 58.76 DINAS KESEHATAN
Pembinaan Kader PosyanduPersentase Posyandu yg dibina meningkat jadi
purnama100 % 451,646,000 100 152,032,000 100 347,420,000 6.45 22,395,000 42 146,430,000 48.59 168,825,000 48.59 48.59 149 320,857,000 148.59 71.04 DINAS KESEHATAN
Penyuluhan Prilaku hidup bersih dan sehat
(PHBS) di Tatanan Institusi PendidikanPersentase peserta dengan nilai post test 80% benar 80 % 264,150,900 - - 80 203,193,000 - - 20 50,035,000 19.70 50,035,000 24.62 24.62 20 50,035,000 24.62 18.94 DINAS KESEHATAN
Monitoring dan Evaluasi Promosi Kesehatan
dan Pemberdayaan masyarakat
jumlah puskesmas dengan cheklist
pelaksanaan program 80% benar 23 Pusk 92,030,900 - - 23 70,793,000 6 17,805,000 1 4,195,000 - - - - - - -
Pembuatan bahan cetak promosi kesehatan Jumlah tema promosi yang dicatak 100 bahan 65,000,000 40 45,000,000 100 50,000,000 - - 28 14,245,000 28.49 14,245,000 28.49 28.49 68 59,245,000 68.49 91.15 DINAS KESEHATAN
Pembuatan Space Baleho Publikasi Promosi
Kesehatan di PuskesmasJumlah Puskemas yang memiliki space baliho 10 Pusk 126,750,000 1 - 6 97,500,000 - - - - - - - - 1 - 10.00 - DINAS KESEHATAN
Pembinaan Saka Bakti HusadaJumlah siswa SLTA yang menjadi anggota aktif Saka
Bakti Husada380 orang 51,883,000 120 39,883,000 180 39,910,000 - - - - - - - - 120 39,883,000 31.58 76.87 DINAS KESEHATAN
PROGRAM PERBAIKAN GIZI
MASYARAKAT1. Persentase Underweight Balita 26.10 % 26.40 26,40 6.28 8.66 14.94 56.60 56.60 41 158.40 144.04 DINAS KESEHATAN
2. Prevalensi Wasting Pada Balita 10.10 % 10.40 10,30 2.45 43.30 45.75 56.60 56.60 56 555.97 144.04 DINAS KESEHATAN
Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang
Gizi
Jumlah kecamatan yang memiliki peta informasi
status gizi23 Kec 192,180,950 23 138,031,000 23 147,831,500 4 27,721,500 - - 4.31 27,721,500 18.75 18.75 27 165,752,500 118.75 86.25 DINAS KESEHATAN
Pemberian Tambahan Makanan dan VitaminPersentase gizi buruk yang di rawat yang meningkat
status gizi100 % 157,196,000 100 218,777,000 100 120,920,000 - - 44 52,671,900 43.56 52,671,900 43.56 43.56 144 271,448,900 143.56 172.68 DINAS KESEHATAN
Monitoring Evaluasi dan Bimbingan Teknis
Program Gizi Di Puskesmas
jumlah puskesmas dengan checklist pelaksanaan
program 80% benar23 Pusk 143,117,000 23 99,960,000 23 110,090,000 9 42,480,000 6 30,595,000 15.27 73,075,000 66.38 66.38 38 173,035,000 166.38 120.90 DINAS KESEHATAN
Pelatihan Petugas Gizi Puskesmaspersentase peserta pelatihan dengan nilai post test
80% benar100 % 88,545,600 100 71,512,000 100 68,112,000 - - 60 40,810,000 59.92 40,810,000 59.92 59.92 160 112,322,000 159.92 126.85 DINAS KESEHATAN
Pelatihan Tenaga Konselor Menyusui Air Susu
Ibu (ASI)
persentase peserta pelatihan dengan nilai post test
80% benar70 % 187,339,100 70 243,950,000 70 144,107,000 34 70,388,000 34 69,878,000 97.33 140,266,000 97.33 97.33 167 384,216,000 239.05 205.09 DINAS KESEHATAN
PROGRAM PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT SERTA
PENYEHATAN LINGKUNGAN
1. Cakupan penduduk usia 15 s.d. 59 tahun yang
mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.100 % 100 9 17 26.10 26.10 26.10 26 26.10 67.31 DINAS KESEHATAN
2. Cakupan penderita hipertensi yang mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai standar.100 % 100 9 17 26.10 - - 26 26.10 - DINAS KESEHATAN
3. Cakupan penderita Diabetes Melitus yang
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.100 % 100 9 17 26.10 - - 26 26.10 - DINAS KESEHATAN
4. Cakupan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)
berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar.
100 % 100 9 17 26.10 - - 26 26.10 - DINAS KESEHATAN
5. Cakupan penderita TB yang mendapatkan
pelayanan TB sesuai standar.100 % 100 9 17 26.10 - - 26 26.10 - DINAS KESEHATAN
6. Cakupan orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil,
waria/ transgender, pengguna napza dan warga
binaan lembaga pemasyarakatan) yang
mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.
100 % 100 9 17 26.10 - - 26 26.10 - DINAS KESEHATAN
7. Jumlah Desa yang melaksanakan STBM 109 Desa 92 9 17 26.10 - - 26 23.95 - DINAS KESEHATAN
1,929,843,572
768,378,650.00 772,230,000.00 591,060,500 140,589,500 334,544,400 1,106,774,400 193,954,900
378,547,127 2,867,047,950 1,354,131,000 2,205,421,500 197,165,445 575,712,572
Page 20
Tabel 2.3
OPD : DINAS KESEHATAN
Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp.
1 3 4 16 17
EVALUASI HASIL RENJA OPD
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2018
No KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan
(output)
Target Renstra PD pada tahun 2021 (akhir periode
Renstra OPD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD
s/d Tahun Lalu (2017)I II III IV
Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD
Tahun 2018
Realisasi Kinerja Pada Triwulan …TAHUN 2018
Unit OPD Penanggung
Jawab
Keteranga
n
K
2 5 6 7 15 = 14/5*100
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja
OPD Tahun 2018
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renja OPD Tahun 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
OPD s/d Akhir Tahun 2018
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2018
(%)
9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 128
ImunisasiPersentase Bayi yang mendapat Imunisasi Dasar
lengkap (IDL)100 % 58,500,000 100 38,682,000 100 45,000,000 - - - - - - - 100 38,682,000 100.00 66.12 DINAS KESEHATAN
Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan
Wabah
Persentase Survei Epidemiologi terhadap kejadian
penyakit yang berpotensi wabah100 % 65,305,500 100 43,546,000 100 50,235,000 33.70 16,929,545 53 9,045,000 87.13 25,974,545 51.71 51.71 187 69,520,545 187.13 106.45 DINAS KESEHATAN
Fogging Fokus Demam Berdarah DenguePersentase jumlah kediaman penderita DBD yang
dilakukan Fogging Fokus100 % 1,070,056,000 100 83,593,000 100 823,120,000 5.79 47,690,000 112 53,584,000 118.15 101,274,000 12.30 12.30 218 184,867,000 218.15 17.28 DINAS KESEHATAN
Pengawasan Kualitas Air MinumPersentase Tempat Pengolahan Minuman yang
dilakukan pemeriksaan70 % 156,671,450 70 206,923,000 70 120,516,500 2.52 4,335,000 34 58,111,127 36.27 62,446,127 51.82 51.82 106 269,369,127 151.82 171.93 DINAS KESEHATAN
Pengawasan Hygiene Sanitasi Rumah Makan
dan Industri Katering
Persentase pemeriksaan Tempat Pengolahan
Makanan yang mengajukan dan memiliki sertifikat
laik sehat yang dilakukan pemeriksaan
100 % 148,379,400 - - 100 114,138,000 2.98 3,405,900 22 25,512,000 25.34 28,917,900 25.34 25.34 25 28,917,900 25.34 19.49 DINAS KESEHATAN
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penyehatan
Lingkungan
Persentase puskesmas dengan ceklist program 80%
dilaksanakan dengan benar80 % 121,066,400 80 99,670,000 80 93,128,000 23.81 27,715,000 31 28,654,000 54.58 101,020,000 108.47 108.47 - - DINAS KESEHATAN
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular
Jumlah Puskesmas dengan Ceklist pelaksanaan
program 80% benar23 Pusk 149,240,000 23 114,723,000 23 114,800,000 8 37,670,000 8 13,805,000 15.98 51,475,000 44.84 44.84 39 166,198,000 169.46 111.36 DINAS KESEHATAN
Pemberantasan Sarang Nyamuk Persentase rumah bebas jentik 100 % 65,000,000 100 103,466,000 100 50,000,000 - 6,075,000 5 2,270,000 4.54 8,345,000 16.69 16.69 105 111,811,000 104.54 172.02 DINAS KESEHATAN
Penanggulangan Penyakit FilariasisPersentase penduduk berumur 2 - 70 Tahun yang
minum obat Filariasis80 % 95,680,000 80 183,550,000 80 73,600,000 - - - - - - - - 80 183,550,000 100.00 191.84 DINAS KESEHATAN
Pelayanan Kesehatan Olah RagaJumlah Pengawai kantor Dinas Kesehatan yang
berpartisipasi dalam kegiatan Pelayanan Olah raga90 org 69,290,000 80 71,150,000 120 53,300,000 5 2,050,000 35 18,450,000 39.23 20,500,000 38.46 38.46 119 91,650,000 132.48 132.27 DINAS KESEHATAN
Monitoring, Evaluasi dan Konsultasi
Pelaksanaan Program Penyakit Tidak Menular
Jumlah Puskesmas dengan Ceklist pelaksanaan
program 80% benar23 Pusk 99,060,000 - - 23 76,200,000 5 17,775,000 6 19,630,000 11.00 37,405,000 49.09 49.09 11 37,405,000 47.83 37.76 DINAS KESEHATAN
Deklarasi Desa Open Defecation Free (ODF) Persentase Desa ODF yang dilakukan deklarasi 100 % 130,967,200 100 119,179,000 100 100,744,000 26.78 26,980,000 14 14,220,000 40.90 41,200,000 40.90 40.90 141 160,379,000 140.90 122.46 DINAS KESEHATAN
Verifikasi Desa Open Defecation Free (ODF) Persentase Desa siap ODF yang dilakukan verifikasi 100 % 159,185,000 100 289,649,000 100 122,450,000 - - 82 100,831,000 82.34 100,831,000 82.34 82.34 182 182.34 - DINAS KESEHATAN
Sosialisasi Posbindu PTMPersentase Posbindu yang terbentuk setelah
dilakukan sosialisasi50 % 131,391,000 - - 50 101,070,000 3 6,300,000 27 27,435,000 30.26 33,735,000 33.38 33.38 30 33,735,000 60.52 25.68 DINAS KESEHATAN
Screening Hipertensi (HT) dan Diabetes Mellitus
(DM) di OPD
Jumlah pegawai Organisasi Pemerintah Daerah
(OPD) yang dilakukan screening1000 org 53,222,000 - - 1000 40,940,000 6 240,000 17 7,000,000 22.96 7,240,000 17.68 17.68 23 7,240,000 2.30 13.60 DINAS KESEHATAN
Pelatihan Kesehatan Jiwa untik Dokter dan
Perawat
Persentase peserta pelatihan dengan nilai post test
80% benar80 % 216,580,000 - - 80 166,600,000 - - - - - - - - - - - - DINAS KESEHATAN
Pelayanan IVA Mobile dan PenanganannyaJumlah wanita usia subur (WUS) yang mendapatkan
pemeriksaan IVA300 org 77,454,000 - - 300 59,580,000 - - - - - - - - - - - DINAS KESEHATAN
STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN Jumlah Puskesmas yg terakreditasi 2 2 7 1 2 3.00 34.28 34.28 5 250.00 64.30 DINAS KESEHATAN
Jumlah Rumah Sakit yang Terakreditasi 1 - 1 - - - - - 3 150.00 - DINAS KESEHATAN
Penilaian Akreditasi Puskesmas oleh Tim
Surveyor AkreditasiPuskesmas yang lulus penilaian Akreditasi 2 Pusk 1,069,770,000 2 88,222,000 10 822,900,000 - - 2 279,142,748 2.00 279,142,748 33.92 33.92 4 367,364,748 200.00 34.34 DINAS KESEHATAN
Pendampingan dan Implementasi Akreditasi
Puskesmas Tahun 2018
Jumlah Puskesmas yang mengimplentasikan
Akreditasi Puskesmas23 Pusk 880,230,000 10 1,121,021,000 10 677,100,000 2 168,168,250 3 204,690,000 5.02 372,858,250 55.07 55.07 15 1,493,879,250 65.32 169.71 DINAS KESEHATAN
Implementasi Sistem Informasi Kesehatan
Daerah (SIKDA) Generik
Jumlah Puskesmas yang mengimplentasikan Sistem
Informasi Kesehatan Daerah Generik23 Pusk 301,470,000 - - 7 231,900,000 - - - 675,000 - 675,000 0.29 0.29 - 675,000 - 0.22 DINAS KESEHATAN
Pengadaan Peralatan Sistem Pendaftaran
Pasien dan Survei Kepuasan Pelanggan
Jumlah Puskesmas yang memiliki Peralatan Sistem
Pendaftaran Pasien dan Survei Kepuasan
Pelanggan
7 Pusk 560,625,000 - - 1 431,250,000 1 35,000,000 - - 1.00 35,000,000 8.12 8.12 1 35,000,000 14.29 6.24 DINAS KESEHATAN
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Akreditasi
Puskesmas Tahun 2018
Jumlah Puskesmas dengan Hasil Self Assesment
Insrumen Akreditasi diatas 80% 23 Pusk 375,700,000 - - 23 289,000,000 2 25,090,274 10 127,786,978 12.17 152,877,252 52.90 52.90 12 152,877,252 52.90 40.69 DINAS KESEHATAN
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN DAN
JAMINAN KESEHATAN TERUTAMA BAGI
MASYARAKAT MISKIN
cakupan Penduduk Miskin yang mendapatkan
pelayanan kesehatan 100 % 100 100 10 9.87 9.87 9.87 110 109.87 55.68 DINAS KESEHATAN
Jumlah peserta JKN yang mendapatkan pelayanan
kesehatan240,000 Org 90,000 120,000 11,847 11,846.52 9.87 9.87 101,847 101,846.52 -
Cakupan keluarga yang mendapatkan pelayanan
promotif dan preventif100 % 100 100 10 9.87 9.87 9.87 110 109.87 -
23,829,964,882
3,187,795,000 1,209,243,000 2,452,150,000 228,258,524 840,553,250 2,049,796,250 612,294,726
42,797,111,713 20,579,986,500 32,920,855,164 3,249,978,382 3,249,978,382
Page 21
Tabel 2.3
OPD : DINAS KESEHATAN
Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp.
1 3 4 16 17
EVALUASI HASIL RENJA OPD
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2018
No KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan
(output)
Target Renstra PD pada tahun 2021 (akhir periode
Renstra OPD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD
s/d Tahun Lalu (2017)I II III IV
Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD
Tahun 2018
Realisasi Kinerja Pada Triwulan …TAHUN 2018
Unit OPD Penanggung
Jawab
Keteranga
n
K
2 5 6 7 15 = 14/5*100
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja
OPD Tahun 2018
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renja OPD Tahun 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
OPD s/d Akhir Tahun 2018
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2018
(%)
9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 128
Persentase Desa Di Daerah Terpencil dan
Perbatasan yang mendapatkan pelayanan kesehatan100 % 100 100 10 9.87 9.87 9.87 110 109.87 -
Pelayanan Operasi KatarakJumlah penderita katarak yang di lakukan operasi
katarak140 Org 117,390,000 90 92,710,500 120 90,300,000 - - - - - - - - 90 92,710,500 64.29 78.98 DINAS KESEHATAN
Pelayanan sunatan massalJumlah anak laki - laki, yang mendapatkan
pelayanan sunatan masal.400 Org 188,370,000 120 165,293,000 140 144,900,000 - - 44 45,150,000 43.62 45,150,000 31.16 31.16 164 210,443,000 40.91 111.72 DINAS KESEHATAN
Monitoring, Bimbingan Teknis dan Evaluasi
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Jumlah puskesmas dengan ceklist pelaksanaan
program 80% benar23 Pusk 260,000,000 23 199,487,000 23 200,000,000 6 52,142,434 3 26,664,698 9.06 78,807,132 39.40 39.40 32 278,294,132 139.40 107.04 DINAS KESEHATAN
Sosialisasi dan Advokasi Program Jaminan
Persalinan (Jampersal)
Presentase peserta pelatihan dengan nilai post test
80 % benar100 % 221,390,000 - - 100 170,300,000 20.51 34,937,000 8 13,800,000 28.62 48,737,000 28.62 28.62 29 48,737,000 28.62 22.01 DINAS KESEHATAN
Pertemuan Petugas Primary Care (P-Care)
Puskesmas
Presentase peserta pelatihan dengan nilai post test
80 % benar100 % 126,867,000 - - 100 97,590,000 40.86 39,876,800 14 13,800,000 55.00 53,676,800 55.00 55.00 55 53,676,800 55.00 42.31 DINAS KESEHATAN
Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Non
Kapitasi JKN dan RetribusiPersentase pembayaran klaim pelayanan kesehatan 100 % 3,538,860,000 100 2,773,658,000 100 2,722,200,000 - - 30 803,181,744 29.50 803,181,744 29.50 29.50 130 3,576,839,744 129.50 101.07 DINAS KESEHATAN
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi
JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
(FKTP) Milik Pemda
persentase dana kapitasi JKN yang dikelola dan
dimanfaatkan kembali oleh FKTP100 % 10,363,444,213 100 7,573,696,000 100 7,971,880,164 21.44 1,708,946,948 6 493,728,635 27.63 2,202,675,583 27.63 27.63 128 9,776,371,583 127.63 94.34 DINAS KESEHATAN
Pelayanan kesehatan bagi masyarakat korban
bencana
Persentase masyarakat korban bencana yang
mendapatkan pelayanan kesehatan.100 % 52,156,000 100 49,276,000 100 40,120,000 - - - - - - - - 100 49,276,000 100.00 94.48 DINAS KESEHATAN
MonItoring evaluasi dan Konsultasi Pelaksanaan
Program Pelayanan Kesehatan khusus
jumlah puskesmas dengan nilai ceklist pelaksanaan
program 80 % benar 23 Pusk 215,800,000 23 45,475,000 23 166,000,000 1.00 422,500 7 52,235,000 8.00 52,657,500 31.72 31.72 31 98,132,500 134.78 45.47 DINAS KESEHATAN
Pelayanan kesehatan pada hari-hari besar dan
nasional
Persentase pelayanan kesehatan pada hari-hari
besar dan nasional.100 % 74,100,000 100 43,555,000 100 57,000,000 13 7,220,000 - - 12.67 7,220,000 12.67 12.67 113 50,775,000 112.67 68.52 DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Register Kunjungan PuskesmasJumlah Pengelola Register Kunjungan Puskesmas
yang menerapkan register kunjungan elektronik23 org 139,230,000 23 106,270,000 23 107,100,000 - - 4 19,980,000 4.00 19,980,000 18.66 18.66 27 126,250,000 117.39 90.68 DINAS KESEHATAN
Pelayanan Kesehatan Daerah
Terpencil,Perbatasan dan Kepulauan (DTPK).
Jumlah Masyarakat Desa/Dusun di daerah terpencil
dan perbatasan yang mendapatkan pelayanan
kesehatan
3800 org 737,165,000 3300 705,518,000 3500 567,050,000 888 143,905,000 1,368 221,648,500 2,256 - - - 5,556 705,518,000 146.22 95.71 DINAS KESEHATAN
Monitoring, Evaluasi dan Konsultasi
Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan
Primer dan Tradisional
Jumlah Puskesmas dengan Ceklist Pelaksanaan
Program 80 % Benar23 Pusk 66,092,000 23 101,959,000 23 50,840,000 - - 10 23,085,000 10.00 23,085,000 45.41 45.41 33 125,044,000 143.48 189.20 DINAS KESEHATAN
Pembinaan dan Pelayanan kesehatan Calon
Jamaah Haji
Persentase calon jamaah haji yang mendapatkan
pelayanan kesehatan100 % 52,257,400 100 75,023,000 100 40,198,000 - - - - - - - - 100 75,023,000 100.00 143.56 DINAS KESEHATAN
Pemulangan Pasien Tidak MampuPersentase Pasien tidak mampu mendapat bantuan
biaya pemulangan100 % 82,290,000 - - 400 63,300,000 - - 44 6,992,221 44.18 4,497,286,409 7,104.72 7,104.72 44 4,497,286,409 44.18 5,465.17 DINAS KESEHATAN
Peningkatan Pelayanan Kesehatan MasyarakatPersentase pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan
di fasyankes100 % 5,582,717,400 - - 100 4,294,398,000 21.92 941,300,000 22 936,600,000 43.73 1,877,900,000 43.73 43.73 44 1,877,900,000 43.73 33.64 DINAS KESEHATAN
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Puskesmas100 % 18,288,030,670 100 8,648,066,000 100 14,067,715,900 0.26 36,552,000 15 2,118,462,508 15.32 2,155,014,508 15.32 15.32 115 10,803,080,508 115.32 59.07 DINAS KESEHATAN
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas
Kesehatan100 % 1,414,359,050 - - 100 1,087,968,500 26.17 284,675,700 8 86,384,701 34.11 371,060,401 34.11 34.11 34 371,060,401 34.11 26.24 DINAS KESEHATAN
Bantuan Operasional Kesehatan(BOK) E-
Logistik100 % 239,625,100 - - 100 184,327,000 - - 51 93,311,500 50.62 93,311,500 50.62 50.62 51 93,311,500 50.62 38.94 DINAS KESEHATAN
Dukungan Manajemen Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK)100 % 1,036,967,880 - - 100 797,667,600 - - 39 309,447,835 38.79 106,800,000 13.39 13.39 39 106,800,000 38.79 10.30 DINAS KESEHATAN
PROGRAM PENGADAAN , PENINGKATAN
DAN PERBAIKAN SARANA DAN
PRASARANA PUSKESMAS / PUSTU DAN
JARINGANNYA
Persentase Sarana dan Prasarana pelayanan
kesehatan dasar sesuai standar90 % 20,734,166,700 52,570,917,000 50 15,949,359,000 - 86,280,000 2.31 736,057,300 2.31 822,337,300 34.11 130.34 2 53,393,254,300 2.56 257.51 DINAS KESEHATAN
Pembangunan Puskesmas Pembantu Jumlah Pustu Yang Terbangun 4 Pustu 2,751,450,000 5 598,615,000 5 2,116,500,000 - - - 106,800,000 - 106,800,000 5.05 5.05 5 705,415,000 125.00 25.64 DINAS KESEHATAN
Pelatihan Aplikasi Sarana dan Prasarana Alat
Kesehatan (ASPAK)
Presentase Peserta Pelatihan dengan nilai post test
80% benar100 % 255,773,700 - - 100 196,749,000 - - - - - - - - - - DINAS KESEHATAN
23,829,964,882 42,797,111,713 20,579,986,500 32,920,855,164 3,249,978,382 3,249,978,382
Page 22
Tabel 2.3
OPD : DINAS KESEHATAN
Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp.
1 3 4 16 17
EVALUASI HASIL RENJA OPD
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2018
No KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan
(output)
Target Renstra PD pada tahun 2021 (akhir periode
Renstra OPD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD
s/d Tahun Lalu (2017)I II III IV
Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD
Tahun 2018
Realisasi Kinerja Pada Triwulan …TAHUN 2018
Unit OPD Penanggung
Jawab
Keteranga
n
K
2 5 6 7 15 = 14/5*100
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja
OPD Tahun 2018
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renja OPD Tahun 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
OPD s/d Akhir Tahun 2018
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2018
(%)
9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 128
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana PuskesmasJumlah Puskesmas Yang Direhabilitasi 2 Unit 13,328,036,800 38,550,994,000 7 10,252,336,000 - 80,445,000 - 549,102,300 - 629,547,300 6.14 6.14 - 39,180,541,300 - 293.97 DINAS KESEHATAN
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Puskesmas, Pustu dan Polindes
Presentase Pemenuhan Peralatan dan
Perlengkapan Puskesmas, Pustu dan Polindes
Sesuai Perencanaan
100 % 4,398,906,200 13,421,308,000 100 3,383,774,000 - 5,835,000 2 80,155,000 - 85,990,000 2.54 2.54 - 13,507,298,000 - 307.06 DINAS KESEHATAN
PROGRAM PENGADAAN,PENINGKATAN
SARANA, DAN PRASARANA RUMAH
SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT
PARU PARU /RUMAH SAKIT MATA
JARINGANNYA
Persentase Sarana dan Prasarana pelayanan
kesehatan rujukan sesuai standar70 % 50,160,604,519 40 38,585,080,399 0.17 161,670,000 9.24 8,909,883,850 9.40 9,071,553,850 23.51 23.51 9 9,071,553,850 13.43 18.09 DINAS KESEHATAN
Penyediaan Biaya Operasional Rumah Sakit
Bergerak di Badau
Presentase tersedianya biaya operasional Rumah
sakit Bergerak Badau100 % 1,330,365,920 100 1,023,358,400 15.80 161,670,000 13 134,238,000 - 295,908,000 28.92 28.92 - 295,908,000 - 22.24 DINAS KESEHATAN
Rehabilitasi Rumah Sakit Bergerak BadauPresentase pemenuhan Ruang Rumah Sakit
Bergerak Sesuai Standar40 % 5,775,695,972 20 4,442,843,055 - - - 53,248,800 - 53,248,800 1.20 1.20 - 53,248,800 - 0.92 DINAS KESEHATAN
Peningkatan Bangunan Gedung RSUD dr.
Achmad Diponegoro
Presentase pemenuhan Ruang RSUD dr. Achmad
Diponegoro Sesuai Standar90 % 9,549,610,200 60 7,345,854,000 - - 33 401,960,000 - 401,960,000 5.47 5.47 - 401,960,000 - 4.21 DINAS KESEHATAN
Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran
Rumah Sakit RSUD dr. Achmad Diponegoro
Presentase Pemenuhan Alat kesehatan Sesuai
Perencanaan100 % 6,809,315,427 100 5,237,934,944 - - 30 1,572,567,050 - 1,572,567,050 30.02 30.02 - 1,572,567,050 - 23.09 DINAS KESEHATAN
Pembangunan Lanjutan Rumah Sakit SemitauPresentase pemenuhan Ruang Rumah Sakit Sesuai
Standar100 % 26,695,617,000 100 20,535,090,000 - - 33 6,747,870,000 - 6,747,870,000 32.86 32.86 - 6,747,870,000 - 25.28 DINAS KESEHATAN
PROGRAM KESEHATAN IBU DAN ANAKPersentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan
antenatal sesuai standar.100 % 100 2 20 22.21 22.21 22.21 22 22.21 17.09 DINAS KESEHATAN
Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan
pelayanan persalinan sesuai standar.100 % 100 2 20 22.21 22.21 22.21 22 22.21 - DINAS KESEHATAN
Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai standar.100 % 100 2 20 22.21 22.21 22.21 22 22.21 - DINAS KESEHATAN
Persentase balita yang mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar.100 % 100 2 20 22.21 22.21 22.21 22 22.21 - DINAS KESEHATAN
Persentase penduduk usia 60 tahun ke atas yang
mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar100 % 100 2 20 22.21 22.21 22.21 22 22.21 - DINAS KESEHATAN
Fasilitator Kelas IbuPersentase peserta pelatihan dengan dengan nilai
post Test 80% benar100 % 541,937,500 100 100 416,875,000 - - 90 375,548,000 90.09 375,548,000 90.09 90.09 190 375,548,000 190.09 69.30 DINAS KESEHATAN
Audit Maternal dan PerinatalPersentase Kematian Ibu dan Bayi yang Dilakukan
Audit100 % 130,266,500 100 65,111,000 100 100,205,000 20.91 20,955,000 16 15,790,000 36.67 36,745,000 36.67 36.67 101,856,000 - 78.19 DINAS KESEHATAN
Jaminan Persalinan (Jampersal)Persentase Ibu hamil tidak mampu mendapatkan
bantuan biaya persalinan100 % 4,518,439,900 100 749,455,000 100 3,475,723,000 0.69 24,060,000 12 412,893,327 12.57 436,953,327 12.57 12.57 113 1,186,408,327 112.57 26.26 DINAS KESEHATAN
Monitoring, Evaluasi dan Bimbingan Teknis
Program Keselamatan Ibu, Balita dan Keluarga
Persentase Puskesmas dengan ceklist Pelaksanaan
Program 80% Benar.100 % 207,610,000 100 131,321,000 100 159,700,000 23.27 37,165,000 20 31,385,000 42.92 68,550,000 42.92 42.92 143 199,871,000 142.92 96.27 DINAS KESEHATAN
Penguatan Sistem Rujukan Prersentase Kasus Rujukan Yang Tuntas Ditangani 100 % 68,338,400 100 - 100 52,568,000 0.32 168,000 31 16,150,000 31.04 16,318,000 31.04 31.04 131 16,318,000 131.04 23.88 DINAS KESEHATAN
PROGRAM PENGELOLAAN MANAJEMEN
KESEHATANNet Death Rate RSUD dr A. Diponegoro <50/1000 295,000,000 <50/1000 20,819,514,015 <50/1000 24,686,190,804 <50/1000 31,050 <50/1000 4,016,215,213 <50/1000 10,123,089,910 41.01 41.01 - 30,942,603,925 - 10,489.02 DINAS KESEHATAN
5,466,592,300 4,205,071,000 82,348,000 934,114,327 934,114,327 851,766,327
Page 23
Tabel 2.3
OPD : DINAS KESEHATAN
Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp.
1 3 4 16 17
EVALUASI HASIL RENJA OPD
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2018
No KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan
(output)
Target Renstra PD pada tahun 2021 (akhir periode
Renstra OPD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD
s/d Tahun Lalu (2017)I II III IV
Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD
Tahun 2018
Realisasi Kinerja Pada Triwulan …TAHUN 2018
Unit OPD Penanggung
Jawab
Keteranga
n
K
2 5 6 7 15 = 14/5*100
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja
OPD Tahun 2018
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renja OPD Tahun 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
OPD s/d Akhir Tahun 2018
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2018
(%)
9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 128
Pengembangan Manajemen Pengelolaan
Keuangan BLUDTersedianya barang dan jasa sesuai kebutuhan 100 % 280,000 100 20,819,514,015 100 24,686,190,804 - 6,106,874,697 4,016,215,213 - 10,123,089,910 - - 100 30,942,603,925 100.00 11,050,929.97 DINAS KESEHATAN
18.53 21.19 3,266 366
ST ST
146,814,401,368 34,861,004,586.00 0
##### ######### ##### ######### 3,265.53 365.66
ST ST
Faktor penghambat :
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya*) :
Page 24
RENJA 2019 DINAS KESEHATAN KAB. KAPUAS HULU
25
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Perkembangan Penduduk.Pertumbuhan penduduk Indonesia ditandai dengan
adanya window opportunity di mana rasio ketergantungannya positif, yaitu jumlah
penduduk usia produktif lebih banyak dari pada yang usia non-produktif, yang
puncaknya terjadi sekitar tahun 2030.
Jumlah wanita usia subur akan meningkat dari tahun 2015 dan diperkirakan ada 6
ribu ibu hamil setiap tahun. Angka ini merupakan estimasi jumlah persalinan dan jumlah
bayi lahir, yang juga menjadi petunjuk beban pelayanan ANC, persalinan, dan
neonatus/bayi.
Penduduk usia kerja yang terus meningkat pada tahun 2015. Juga Penduduk
berusia di atas 60 tahun meningkat. Implikasi kenaikan penduduk lansia ini terhadap
sistem kesehatan adalah (1) meningkatnya kebutuhan pelayanan sekunder dan tersier,
(2) meningkatnya kebutuhan pelayanan home care dan (3) meningkatnya biaya
kesehatan. Konsekuensi logisnya adalah pemerintah harus juga menyediakan fasilitas
yang ramah lansia dan menyediakan fasilitas untuk kaum disable mengingat tingginya
proporsi disabilitas pada kelompok umur ini.
Masalah penduduk miskin yang sulit berkurang akan masih menjadi masalah
penting. Secara kuantitas jumlah penduduk miskin bertambah, dan ini menyebabkan
permasalahan biaya yang harus ditanggung pemerintah bagi mereka.
Tingkat pendidikan penduduk merupakan salah satu indikator yang menentukan
Indeks Pembangunan Manusia. Di samping kesehatan, pendidikan memegang porsi
yang besar bagi terwujudnya kualitas SDM Indonesia. Namun demikian, walaupun rata-
rata lama sekolah dari tahun ke tahun semakin meningkat, tetapi angka ini belum
memenuhi tujuan program wajib belajar 9 tahun. Menurut perhitungan Susenas
Triwulan I tahun 2013, rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di
Indonesia adalah 8,14 tahun. Keadaan tersebut erat kaitannya dengan Angka
Partisipasi Sekolah (APS), yakni persentase jumlah murid sekolah di berbagai jenjang
pendidikan terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai.
Disparitas Status Kesehatan. Meskipun secara nasional kualitas kesehatan
masyarakat telah meningkat, akan tetapi disparitas status kesehatan antar tingkat
sosial ekonomi, antar kawasan, dan antar perkotaan-pedesaan masih cukup tinggi.
RENJA 2019 DINAS KESEHATAN KAB. KAPUAS HULU
26
Angka kematian bayi dan angka kematian balita pada golongan termiskin hampir empat
kali lebih tinggi dari golongan terkaya. Selain itu, angka kematian bayi dan angka
kematian ibu melahirkan lebih tinggi di daerah pedesaan, serta pada penduduk dengan
tingkat pendidikan rendah. Persentase anak balita yang berstatus gizi kurang dan buruk
di daerah pedesaan lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan.
Diberlakukannya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Menurut peta jalan
menuju Jaminan Kesehatan Nasional ditargetkan pada tahun 2019 semua penduduk
Indonesia telah tercakup dalam JKN (Universal Health Coverage - UHC).
Diberlakukannya JKN ini jelas menuntut dilakukannya peningkatan akses dan mutu
pelayanan kesehatan, baik pada fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas
kesehatan tingkat lanjutan, serta perbaikan sistem rujukan pelayanan kesehatan. Untuk
mengendalikan beban anggaran negara yang diperlukan dalam JKN memerlukan
dukungan dari upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif agar
masyarakat tetap sehat dan tidak mudah jatuh sakit. Perkembangan kepesertaan JKN
ternyata cukup baik. Penambahan peserta yang cepat ini tidak diimbangi dengan
peningkatan jumlah fasilitas kesehatan, sehingga terjadi antrian panjang yang bila tidak
segera diatasi, kualitas pelayanan bisa turun.
Kesetaraan Gender. Kualitas SDM perempuan harus tetap perlu ditingkatkan,
terutama dalam hal: (1) perempuan akan menjadi mitra kerja aktif bagi laki-laki dalam
mengatasi masalah-masalah sosial, ekonomi, dan politik; dan (2) perempuan turut
mempengaruhi kualitas generasi penerus karena fungsi reproduksi perempuan
berperan dalam mengembangkan SDM di masa mendatang.
Berlakunya Undang-Undang Tentang Desa. Pada bulan Januari 2014 telah
disahkan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Sejak itu, maka setiap desa akan
mendapat dana alokasi yang cukup besar setiap tahun. Simulasi APBN 2015 misalnya,
ke desa akan mengalir rata-rata Rp 1 Miliar. Kucuran dana sebesar ini akan sangat
besar artinya bagi pemberdayaan masyarakat desa. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
(PHBS) dan pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)
akan lebih mungkin diupayakan di tingkat rumah tangga di desa, karena cukup
tersedianya sarana-sarana yang menjadi faktor pemungkinnya (enabling factors).
Berlakunya Peraturan Tentang Sistem Informasi Kesehatan.Pada tahun 2014 juga
diberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tentang Sistem Informasi
Kesehatan (SIK). PP ini mensyaratkan agar data kesehatan terbuka untuk diakses oleh
unit kerja instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang mengelola SIK sesuai
dengan kewenangan masing-masing
RENJA 2019 DINAS KESEHATAN KAB. KAPUAS HULU
27
3. 2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Kesehatan
Perumusan tujuan dan sasaran digunakan dalam penyusunan rencana strategis
perangkat daerah, yang mana merupakan hasil perumusan capaian strategis yang
menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan
arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.
Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam
menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan
tersebut.
Tujuan Dinas Kesehatan adalah:
1. Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan yang bersih, efektif dan efisien
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kapuas Hulu.
Indikator tujuan adalah Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) dan
Angka Harapan Hidup (AHH). IPKM adalah indikator komposit yang menggambarkan
kemajuan pembangunan kesehatan yang bisa digunakan untuk mengetahui masalah
kesehatan sampai ke tingkat kabupaten secara rinci. Pada tahun 2016 IPKM Kapuas
Hulu adalah ≥ 0,69, diharapkan pada tahun 2021 menjadi ≥0,73. AHH pada waktu lahir
adalah suatu perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh
penduduk. Pada tahun 2016 AHH masyarakat Kapuas Hulu adalah 71,94 dan
diharapkan pada tahun 2021 meningkat menjadi 71,99.
Sasaran
Adapun sasaran Dinas Kesehatan adalah,
1. Meningkatnya Penyelenggaraan Tata kelola Kesehatan yang baik
Indikator sasaran adalah,
Predikat SAKIP, pada tahun 2016 Dinas Kesehatan mendapat Predikat SAKIP BB,
target pada tahun 2021 adalah A.
2. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
a. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan kesehatan dasar, pada
tahun 2016 adalah 69% diahrapaka pada tahun 2021 meningkat menjadi 73%.
b. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan kesehatan rujukan, pada
tahun 2016 adalah 65% diharapkan pada tahun 2021 meningkat menjadi 70%.
3. Meningkatnya Kinerja Sistem Keuangan
Indikator sasarannya adalah Persentase temuan BPK yang ditindaklanjuti, pada
RENJA 2019 DINAS KESEHATAN KAB. KAPUAS HULU
28
tahun 2016 temuan yang ditindaklanjuti adalah 100% diharapkan pada tahun 2021
tetap 100%.
4. Meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak.
Indikator sasaran adalah,
a. Angka Kematian Ibu (AKI). Pada tahun 2016 AKI Kapuas Hulu adalah sebesar
320 per 100.000 Kelahiran Hidup (KH). Target pada tahun 2021 AKI turun
menjadi 220 per 100.000 KH.
b. Angka Kematian Bayi (AKB). Pada tahun 2016 AKB Kapuas Hulu adalah
sebesar 30 per 1.000 KH. Target pada tahun 2021 AKB turun menjadi 20 per
1.000 KH.
c. Persentase baduta (bawah dua tahun) stunting. Pada tahun 2016 persentase
baduta stunting di Kapuas Hulu sebesar 30,0%, target pada tahun 2021
persentase baduta stunting turun menjadi sebesar 27,5%.
5. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular.
Indikator sasaran adalah,
a. Incidence Rate Demam Berdarah Dengue. Pada tahun 2016 sebesar 105 per
100.000 penduduk. Target tahun 2021 turun menjadi sebesar 70 per 100.000
penduduk.
b. Incidence Rate Diare. Pada tahun 2016 sebesar 30 per 1.000 penduduk. Target
tahun 2021 turun menjadi sebesar 22 per 1.000 penduduk.
c. Prevalensi Tuberculosis TB. Pada tahun 2016 sebesar 159 per 100.000
penduduk. Target tahun 2021 turun menjadi sebesar 135 per 100.000
penduduk.
d. Prevalensi Hipertensi. Pada tahun 2016 sebesar 28,30%, target tahun 2021
turun menjadi sebesar 27,50%.
e. Prevalensi Diabetes Melitus. Pada tahun 2016 sebesar 1,00%, target tahun
2021 turun menjadi sebesar 0,96%.
6. Meningkatnya cakupan jaminan nasional.
Indikator sasaran adalah Universal Health Coverage. Pada tahun 2016 Persentase
penduduk yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional adalah sebesar
50%, target tahun 2021 adalah sebesar 75%.
RENJA 2019 DINAS KESEHATAN KAB. KAPUAS HULU
29
Tabel. 3.1
Tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2019
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR
TUJUAN/SASARAN
TAHUN 2019
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Terselenggaranya Pelayanan
Kesehatan yang bersih, efektif
dan efisien misi 1 bupati
Indeks Pembangunan
Kesehatan Masyarakat
≥ 0,71
1. Meningkatnya Tata kelola
sistem Kesehatan yang baik Predikat SAKIP A
2.Meningkatnya Kinerja
Sistem Keuangan
Persentase temuan BPK
yang ditindaklanjuti 100%
3. Meningkatnya mutu
pelayanan kesehatan dasar
dan rujukan
Indeks Kepuasan
Masyarakat terhadap
Pelayanan kesehatan dasar
71%
Indeks Kepuasan
Masyarakat terhadap
Pelayanan kesehatan
rujukan
71%
2
Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat misi 2
bupati
AHH 71.96
1.Meningkatnya Status
Kesehatan Ibu dan anak 1. AKI 280
2. AKB 24
3. prevalensi Baduta (bawah
dua tahun) stunting 29.70%
2.Menurunnya angka
kesakitan akibat penyakit
menular dan tidak menular
Prevalensi TB per 100.000
penduduk 145
Prevalensi Diabetes Melitus
(DM) 4,9
Prevalensi Hypertensi 27.90%
Insidence Rate DBD per
100.000 penduduk 145
Insidence Rate Diare per
1.000 penduduk 14
3. Meningkatnya Cakupan
Jaminan Kesehatan
Nasional
Universal Health Coverage
75
RENJA 2019 DINAS KESEHATAN KAB. KAPUAS HULU
30
3.2 Program dan Kegiatan
Untuk mencapai tujuan dan sasaran di tahun 2019 Dinas Kesehatan
Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan program sebagai berikut :
Sasaran 1 : Meningkatnya Penyelenggaraan Tata kelola Kesehatan yang baik
Capaian Kinerja sasaran “Meningkatnya Penyelenggaraan Tata kelola Kesehatan yang
baik” di arahkan pada upaya meningkatkan Predikat nilai evaluasi SAKIP Dinas
Kesehatan kabupaten Kapuas Hulu secara bertahap, yang mana untuk kepentingan
tersebut didukung dengan 1 Program yaitu :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan :
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
4) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5) Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor
6) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
7) Penyediaan Alat Tulis Kantor
8) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
9) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja
11) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan
12) Penyediaan Makanan dan Minuman
13) Rapat - Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja
14) Pelaksanaan administrasi kepegawaian dilingkungan SKPD
15) Perencanaan Kinerja dan Anggaran
16) Penyediaan Jasa Pendukung Kantor
17) Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
18) Penyediaan Jasa Publikasi
19) Evaluasi Kinerja
20) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Sasaran 2 : Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
Capaian Kinerja sasaran “Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dasar dan
rujukan” di arahkan pada upaya peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap
Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan di wilayah Dinas Kesehatan Kabupaten
RENJA 2019 DINAS KESEHATAN KAB. KAPUAS HULU
31
Kapuas Hulu secara bertahap, yang mana untuk kepentingan tersebut didukung dengan
7 Program yaitu :
1. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Kegiatan :
1) Akreditasi Puskesmas
2) Dukungan Pelaksanaan Akreditasi
2. Program pengadaan , peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas / pustu dan Jaringannya
Kegiatan :
1) Peningkatan /Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar
3. Program pengadaan,peningkatan sarana, dan prasarana rumah sakit/rumah
sakit jiwa/rumah sakit paru paru /rumah sakit mata Jaringannya
Kegiatan :
1) Penyediaan Biaya Operasional Rumah Sakit
2) Peningkatan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan :
1) Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2) Pemeliharaan Rutin / Berkala
3) Penyediaan Jasa Sewa Gudang
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan
1) Pendidikan dan Pelatihan Formal
2) Pendayagunaan Tenaga Kesehatan
6. Program Pengelolaan Manajemen Kesehatan
Kegiatan
1) Pengembangan Manajemen Pengelolaan Keuangan BLUD
7. Program Obat, Perbekalan Kesehatan Dan Pengawasan Makanan
Kegiatan :
1) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
2) Distribusi Obat dan Perbekkes ke Puskesmas
3) Pelatihan Pemberian Informasi Obat( PIO) dalam rangka Peningkatan Mutu
Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit
RENJA 2019 DINAS KESEHATAN KAB. KAPUAS HULU
32
4) Pertemuan Konfirmasi data Persediaan Obat dalam rangka Peningkatan Mutu
Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
5) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan obat puskesmas
6) Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan
7) Penyuluhan,Pemeriksaan dan Pengawasan Makanan
8) Perizinan, pembinaan, pengawasan sarana kefarmasian dan obat tradisional
Sasaran 3 : Meningkatnya Kinerja Sistem Keuangan
Capaian Kinerja sasaran “Meningkatnya Kinerja Sistem Keuangan” di arahkan pada
upaya peningkatan Penyelesaian Capaian-capaian Kinerja Keuangan Sesuai standar
di Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu, yang mana untuk kepentingan tersebut
didukung dengan 1 Program yaitu :
1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Kegiatan
1) Penatausahaan Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
2) Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan
3) Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Keuangan Puskesmas
Sasaran 4 : Meningkatnya Status Kesehatan dan gizi Ibu dan anak
Capaian Kinerja sasaran “Meningkatnya Status Kesehatan dan gizi Ibu dan anak”
di arahkan pada upaya penurunan AKI, AKB, dan Baduta Stunting di wilayah kerja
Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu secara bertahap, yang mana untuk
kepentingan tersebut didukung dengan 3 Program yaitu :
1. Program Kesehatan Ibu Dan Anak
Kegiatan
1) Kelas Ibu
2) Audit Maternal Perinatal (AMP)
3) Jaminan Persalinan (Jampersal)
4) Monitoring Dan Evaluasi
5) Penguatan Sistem Rujukan
6) Stimulasi Deteksi Dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK)
7) Pembuatan Regulasi terkait kesehatan keluarga
8) Pelayanan Kesehatan Lansia dan Geriatri
2. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Kegiatan :
1) Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi
RENJA 2019 DINAS KESEHATAN KAB. KAPUAS HULU
33
2) Pemberian makanan dan vitamin
3) Monitoring Evaluasi dan Bimbingan Teknis Program Gizi di Puskesmas
4) Pelatihan Asuhan Gizi Terstandar (PAGT)
5) Pelatihan tenaga konselor menyusui Air Susu Ibu (ASI)
3. Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat
Kegiatan :
1) Pemberdayaan Masyarakat
2) Promosi Kesehatan
Sasaran 5 : Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular dan tidak
menular
Capaian Kinerja sasaran “Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular
dan tidak menular” di arahkan pada upaya penurunan Prevalensi TB, Prevalensi
Diabetes Melitus (DM), Prevalensi Hypertensi, Prevalensi filariasis, Insidence Rate
DBD, dan Insidence Rate Diare di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas
Hulu secara bertahap, yang mana untuk kepentingan tersebut didukung dengan 1
Program yaitu :
1. Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Serta Penyehatan
Lingkungan
Kegiatan :
1) Surveilans dan Penanggulangan Penyakit Bersumber Binatang
2) Inspeksi Kesehatan Lingkungan
3) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas
4) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular
5) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
6) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
7) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Penyakit Tidak menular
8) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
9) Imunisasi
Sasaran 6 : Meningkatnya Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional
Capaian Kinerja sasaran “Meningkatnya Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional”
di arahkan pada upaya peningkatan cakupan Penduduk Miskin yang mendapatkan
pelayanan kesehatan, cakupan Penduduk masyarakat tertentu yang mendapatkan
pelayanan kesehatan,Jumlah peserta JKN yang mendapatkan pelayanan kesehatan,
Cakupan keluarga yang mendapatkan pelayanan promotif dan preventif, Persentase
RENJA 2019 DINAS KESEHATAN KAB. KAPUAS HULU
34
Desa Di Daerah Terpencil dan Perbatasan yang mendapatkan pelayanan kesehatan
di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu secara bertahap, yang
mana untuk kepentingan tersebut didukung dengan 1 Program yaitu :
1. Program Pelayanan Kesehatan Dan Jaminan Kesehatan Terutama Bagi
Masyarakat Miskin
Kegiatan :
1) Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Non Kapitasi JKN dan Retribusi
2) Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemda
3) Pengelolaan Pembiayaan Kesehatan
4) Monitoring evaluasi dan Konsultasi Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan
Khusus
5) Pelayanan Kesehatan Primer Dan Tradisional
6) Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Khusus
7) Pemulangan Pasien Tidak Mampu
8) Peningkatan Kesehatan Masyarakat
9) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas
10) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan
11) Bantuan Operasional Kesehatan(BOK) E-Logistik
12) Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Indikasi pendanaan program dan kegiatan didasarkan kepada program dan kegiatan
yang efeknya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat atau stakeholder
terkait.
Untuk lebih jelasnya mengenai indikatif pendanaan program dan kegiatan
dapat dilihat pada tabel 3.2 yang termuat pada lampiran.
RENJA 2019 DINAS KESEHATAN KAB. KAPUAS HULU
35
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019 Dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Keterangan
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu
Indikatif
Target Capaia
n Kinerj
a
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)
1.02 KESEHATAN
275,857,553,110 - - 303,505,007,921
1.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase kepuasan pegawai atas layanan internal kantor
100%
14,015,229,560
- 100%
15,196,752,516
persentase penyusunan dokumen-dokumen SAKIP tepat waktu
100% 100%
Penyediaan jasa surat menyurat
persentase surat menyurat yang dapat diselesaikan
Dinas Kesehatan 100% 49,133,300 100% 54,046,630
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
persenstase penyedian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sesuai standar
Dinas Kesehatan 100% 1,000,000,000 100% 1,100,000,000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
persentase kendaraaan operasional yang dibayar pajak tepat waktu
Dinas Kesehatan 100% 50,000,000 100% 55,000,000
Penyediaan jasa administrasi keuangan
persentase pembayaran insentif tenaga pengelola Keuangan
Dinas Kesehatan 100% 711,898,000 100% 783,087,800
Penyediaan jasa Pengamanan dan kebersihan kantor
persentase pemenuhan kebutuhan jasa pengamanan dan kebersihan kantor
Dinas Kesehatan 100% 735,900,660 100% 809,490,726
RENJA 2019 DINAS KESEHATAN KAB. KAPUAS HULU
36
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
persentase ketersdiaaan peralatan kerja yang dapat dimanfaatkan secara optimal
Dinas Kesehatan 100% 130,000,000 100% 143,000,000
Penyediaan alat tulis kantor
persentase Ketersediaan Alat tulis Kantor
Dinas Kesehatan 100% 762,623,400 100% 838,885,740
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
persentase tersedianya barang cetakan dan jasa penggandaan
Dinas Kesehatan 100% 700,000,000 100% 770,000,000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
persentase Tersedianya peralatan dan instalasi listrik
Dinas Kesehatan 100% 998,318,200 100% 1,098,150,020
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kerja
persentase ketersdiaaan peralatan kerja yang dapat dimanfaatkan secara optimal
Dinas Kesehatan 100% 4,132,156,000 100% 4,545,371,600
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
persentase Pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan
Dinas Kesehatan 100% 52,800,000 100% 58,080,000
Penyediaan makanan dan minuman
persentase penyediaan makan dan minum kantor
Dinas Kesehatan 100% 744,400,000 100% 818,840,000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja
persentase tersedianya pembiayaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
Dinas Kesehatan 100% 1,500,000,000 100% 1,650,000,000
Pelaksanaan administrasi kepegawaian SKPD
Berfungsinya Sistem Penilaian Angka Kredit
Dinas Kesehatan 1 sistem 48,000,000 1
sistem 52,800,000
Perencanaan kinerja dan anggaran
Persentase data dan informasi kesehatan yang dikelola secara optimal
Dinas Kesehatan 100% 300,000,000 100% 330,000,000
Penyediaan jasa pendukung kantor
Peresentase Pembayaran Jasa Tenaga Pendukung Kantor
Dinas Kesehatan 100% 1,500,000,000 100% 1,650,000,000
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
Persentase data dan informasi kesehatan yang dikelola secara optimal
Dinas Kesehatan 100% 280,000,000 1
dokumen
308,000,000
RENJA 2019 DINAS KESEHATAN KAB. KAPUAS HULU
37
Penyediaan Jasa Publikasi
Jumlah Publikasi Dinas Kesehatan dan RSUD dr. Ahmad diponegoro dalam kurun waktu 1 tahun
Dinas Kesehatan 15 kali 75,000,000 15 kali 82,500,000
Evaluasi Kinerja persentase target kinerja yang dievaluasi
Dinas Kesehatan 100% 45,000,000 100% 49,500,000
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
persentase pegawai dinas kesehatan dengan pakaian dinas dan perlengkapannya sesuai aturan berlaku
Dinas Kesehatan 100% 200,000,000 100% 220,000,000
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi BAIK
70% 5,820,000,000 80% 6,402,000,000
Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur
Dinas Kesehatan 70% 4,670,000,000 75% 5,137,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala
Persentase Kendaraan Operasional yang dilakukan pemeliharaan
Dinas Kesehatan 100%
1,100,000,000
100%
1,210,000,000
Persentase Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara
Dinas Kesehatan 100% 100%
Penyediaan Jasa Sewa Gudang
Jumlah gudang penyimpanan yang di sewa
Dinas Kesehatan 1 unit 50,000,000 1 unit 55,000,000
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Persentase Pemenuhan Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai standar
60% 3,047,605,000 65% 3,352,365,500
Pendidikan dan pelatihan formal
% tenaga kesehatan Dinas, Rumah Sakit dan Puskesmas yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
Dinas Kesehatan 55% 2,857,605,000 65% 3,143,365,500
Pendayagunaan Tenaga Kesehatan
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Terhadap Tenaga Kesehataan
Dinas Kesehatan 100% 190,000,000 100% 209,000,000
RENJA 2019 DINAS KESEHATAN KAB. KAPUAS HULU
38
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Persentase Penyelesaian Capaian-capaian Kinerja Sesuai standar
100% 420,104,000 100% 462,114,400
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang disusun
Dinas Kesehatan 3 Laporan 32,904,000 3
Laporan 36,194,400
Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan
% Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan yang dapat beroperasi dengan maksimal
Dinas Kesehatan 100% 37,200,000 100% 40,920,000
Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Keuangan Puskesmas
Jumlah Puskesmas dengan Ceklist pelaksanaan program 80% benar
Dinas Kesehatan 23 Pusk 350,000,000 23 Pusk 385,000,000
Program Obat, Perbekalan Kesehatan dan Pengawasan Makanan
Persentase tersedianya 143 item obat di Kabupaten
90%
5,045,281,550
90%
5,549,809,705 Persentase Penerapan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas
80% 85%
Angka Kejadian keracunan akibat obat dan makanan pada tempat yang dilakukan pemeriksaan
≤ 1 ≤ 1
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial
Dinas Kesehatan 80%
3,864,645,000.00 85% 4,251,109,500
Distribusi Obat dan Perbekkes ke Puskesmas
Persentase Puskesmas yang mendapatkan Distribusi Obat
Dinas Kesehatan 100% 332,134,550 100% 365,348,005
Pelatihan Pemberian Informasi Obat( PIO) dalam rangka Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit
persentase peserta pelatihan dengan nilai postest 80% benar
Dinas Kesehatan 85% 66,297,000 85% 72,926,700
RENJA 2019 DINAS KESEHATAN KAB. KAPUAS HULU
39
Pertemuan Konfirmasi data Persediaan Obat dalam rangka Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Persentase puskesmas yang telah menyelesaikan konfirmasi data persediaan obat per 31 Desember dan 30 Juni dengan lengkap
Dinas Kesehatan 100% 72,979,500 100% 80,277,450
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan obat puskesmas
Persentase Jumlah puskesmas dengan checklist pelaksanaan program 80 % benar
Dinas Kesehatan 85% 237,138,000 85% 260,851,800
Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan
Persentase tersedianya sarana pendukung pelayanan kefarmasian
Dinas Kesehatan 100% 280,087,500 100% 308,096,250
Penyuluhan,Pemeriksaan dan Pengawasan Makanan
Persentase IRTP yang dilakukan penyuluhan, pembinaan dan pengawasan
Dinas Kesehatan 55% 150,000,000 55% 165,000,000
Perizinan, pembinaan, pengawasan sarana kefarmasian dan obat tradisional
Persentase sarana kefarmasian dan obat tradisional yang dilakukan perizinan, pembinaan, pengawasan
Dinas Kesehatan 55% 42,000,000 55% 46,200,000
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
Persentase Keluarga yang memenuhi indikator keluarga sehat
40% 883,455,000 60% 1,253,500,000
Promosi Kesehatan Persentase Penyebarluasan Media Informasi dan alat Promosi Kesehatan
Dinas Kesehatan 100% 569,935,000 100% 626,928,500
Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah UKBM yang dibina dan dibentuk
Dinas Kesehatan 128 UKBM 313,520,000 154
UKBM 344,872,000
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Persentase balita kurus (wasting)
26,30 753,862,000
26,20% 829,248,200
Persentase balita gizi kurang (underweight)
10,30% 10,20%
Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi
Jumlah kecamatan yang memiliki peta informasi status gizi
Dinas Kesehatan 23
Kecamatan 200,272,000
23 Puskes
mas 220,299,200
RENJA 2019 DINAS KESEHATAN KAB. KAPUAS HULU
40
Pemberian makanan tambahan dan vitamin
Persentase gizi buruk yang di rawat yang meningkat status gizi
Dinas Kesehatan 100% 180,000,000 100% 198,000,000
Monitoring, evaluasi dan bimbingan teknis Program gizi di puskesmas
jumlah puskesmas dengan checklist pelaksanaan program 80% benar
Dinas Kesehatan 23 Pusk 184,000,000 23 Pusk 202,400,000
Pelatihan Asuhan Gizi Terstandar (PAGT)
persentase peserta pelatihan dengan nilai post test 80% benar
Dinas Kesehatan 100% 111,590,000 100% 122,749,000
Pelatihan tenaga konselor menyusui air susu ibu (ASI)
persentase peserta pelatihan dengan nilai post test 80% benar
Dinas Kesehatan 70% 78,000,000 70% 85,800,000
Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Serta Penyehatan Lingkungan
Persentase penderita TB yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar
100%
1,719,692,000
100%
1,891,661,200
Persentase orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, waria/ transgender, pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.
100% 100%
Kejadian Luar Biasa ≤ 1 kasus
100% 100%
Persentase penduduk usia 15 s.d 59 tahun yang mendapatkan screening kesehatan sesuai standar
100% 100%
Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
100% 100%
Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
100% 100%
RENJA 2019 DINAS KESEHATAN KAB. KAPUAS HULU
41
Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
100% 100%
Jumlah desa yang melaksanakan STBM
93 desa 107
desa
Surveilans dan Penanggulangan Penyakit Bersumber Binatang
Pesentase Kasus yang dilakukan Survei Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
Dinas Kesehatan 100% 300,000,000 100% 330,000,000
Inspeksi Kesehatan Lingkungan
Persentase Tempat Fasilitas Umum (TFU) dan Tempat Pengolahan Makanan dan Minuman (TPM) yang dilakukan pemeriksaan
Dinas Kesehatan 100% 270,000,000 100% 297,000,000
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas
Jumlah Puskesmas dengan ceklist program 80% dilaksanakan dengan benar
Dinas Kesehatan 23 Pusk 130,000,000 23 Pusk 143,000,000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Jumlah Puskesmas dengan Ceklist pelaksanaan program 80% benar
Dinas Kesehatan 23 Pusk 135,000,000 23 Pusk 148,500,000
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
Succes Rate Tuberkulosis (TBC)
Dinas Kesehatan 90% 200,000,000 90% 220,000,000
Persentase orang yang beresiko dilakukan pemeriksaan RDT
100% 100%
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
Jumlah puskesmas yang melaksanakan Pelayanan terpadu penyakit tidak menular (pandu PTM)
Dinas Kesehatan 5 Pusk 344,692,000 15 Pusk 379,161,200
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Penyakit Tidak menular
Jumlah Puskesmas dengan checklist program 80% dilaksanakan dengan benar
Dinas Kesehatan 23
Puskesmas 120,000,000
23 Puskes
mas 132,000,000
RENJA 2019 DINAS KESEHATAN KAB. KAPUAS HULU
42
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
Jumlah Kecamatan yang memiliki minimal 1 Desa ODF
Dinas Kesehatan 23
Kecamatan 220,000,000
23 Kecama
tan 242,000,000
Imunisasi Persentase Bayi yang mendapat Imunisasi Dasar lengkap (IDL)
Dinas Kesehatan 93% 50,000,000 94% 55,000,000
Program Standarisasi dan Mutu Pelayanan Kesehatan
Jumlah Pusksmas yg terakreditasi
10 2,500,000,000
16
2,750,000,000
Jumlah Rumah Sakit yang Terakreditasi
1 1
Akreditasi Puskesmas Jumlah Puskesmas yang di survey
Dinas Kesehatan 12
Puskesmas 1,300,000,000
12 Puskes
mas 1,430,000,000
Dukungan Pelaksanaan Akreditasi
Jumlah Puskesmas yang siap akreditasi
Dinas Kesehatan 12
Puskesmas 1,200,000,000 12 Pusk 1,320,000,000
Program Pelayanan Kesehatan Dan Jaminan Kesehatan Terutama Bagi Masyarakat Miskin
Persentase penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan
100%
22,395,419,000
100%
24,634,960,900
Jumlah peserta JKN yang mendapatkan pelayanan kesehatan
150.000 180.000
Persentase pelayanan kesehatan pada masyarakat tertentu
100% 100%
Persentase keluarga yang mendapatkan pelayanan promotif dan preventif
100% 100%
Persentase Desa Di Daerah Terpencil dan Perbatasan yang mendapatkan pelayanan kesehatan
100% 100%
Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Non Kapitasi JKN dan Retribusi
Persentase pembayaran klaim pelayanan kesehatan
, Dinas Kesehatan
100% 3,326,800,000 100% 3,659,480,000
RENJA 2019 DINAS KESEHATAN KAB. KAPUAS HULU
43
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemda
persentase dana kapitasi JKN yang dikelola dan dimanfaatkan kembali oleh FKTP
Dinas Kesehatan 100% 8,000,000,000 100% 8,800,000,000
Pengelolaan Pembiayaan Kesehatan
Jumlah puskesmas dengan ceklist pelaksanaan program pembiayaan kesehatan 80% benar
Dinas Kesehatan 100% 467,890,000 100% 514,679,000
Monitoring, Evaluasi dan Program Pelayanan Kesehatan Khusus dan rujukan
jumlah puskesmas dengan nilai ceklist pelaksanaan program 80 % benar
Dinas Kesehatan 23 pusk 170,000,000 23 pusk 187,000,000
Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Khusus
Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehaan khusus
Dinas Kesehatan 100% 313,950,000 100% 345,345,000
Pelayanan Kesehatan Primer Dan Tradisional
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Primer
Dinas Kesehatan 23 Pusk 843,790,000 23 Pusk 928,169,000
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Tradisional
5
Puskesmas
15 Puskes
mas
Pemulangan Pasien Tidak Mampu
% Pasien tidak mampu mendapat bantuan biaya pemulangan
Dinas Kesehatan 100% 100,000,000 100% 110,000,000
Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat
% pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di fasyankes
Dinas Kesehatan 100% 5,000,000,000 100% 5,500,000,000
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas
Persentase keluarga yang dikunjungi
Dinas Kesehatan 50% 14,067,715,900 70% 15,474,487,490
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan
Persentase keluarga sehat
Dinas Kesehatan 26% 1,087,968,500 27% 1,196,765,350
RENJA 2019 DINAS KESEHATAN KAB. KAPUAS HULU
44
Bantuan Operasional Kesehatan(BOK) E-Logistik
Persentase puskesmas yang mendapatkan distribusi obat
100% 184,327,000 100% 202,759,700
Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Persentase Puskesmas dengan laporan kegiatan BOK lengkap dan benar
Dinas Kesehatan 100% 797,667,600 100% 877,434,360
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
Persentase Sarana dan Prasarana pelayanan kesehatan dasar sesuai standar
60% 17,000,000,000 70% 18,700,000,000
Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelyanan Kesehatan Dasar
Dinas Kesehatan 70% 17,000,000,000 75% 18,700,000,000
Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
Persentase Sarana dan Prasarana pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar
45% 172,500,000,000 50% 189,750,000,000
Penyediaan biaya operasional rumah sakit
Presentase tersedianya biaya operasional Rumah sakit
, Dinas Kesehatan
100% 2,500,000,000 100% 2,750,000,000
Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelyanan Kesehatan Rujukan
Dinas Kesehatan
60% 170,000,000,000 65% 187,000,000,000
Program Kesehatan Ibu dan Anak
Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Cakupan balita yang mendapatkan
100%
756,905,000
100%
832,595,500
Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar.
100% 100%
RENJA 2019 DINAS KESEHATAN KAB. KAPUAS HULU
45
Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
100% 100%
Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
100% 100%
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
100% 100%
Persentase penduduk usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
100% 100%
Kelas Ibu Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kelas ibu
Dinas Kesehatan 10
Puskesmas 146,170,000
16 Puskes
mas 160,787,000
Audit Maternal Perinatal (AMP)
Persentase Kematian Ibu dan Bayi yang Dilakukan Audit
Dinas Kesehatan 100% 43,500,000 100% 47,850,000
Monitoring Dan Evaluasi Program KIA
Persentase Puskesmas dengan ceklist Pelaksanaan Program 80% Benar.
Dinas Kesehatan 100% 396,855,000 100% 436,540,500
Penguatan Sistem Rujukan
Prersentase Kasus Rujukan Yang Tuntas Ditangani
Dinas Kesehatan 100% 14,700,000 100% 16,170,000
Stimulasi Deteksi Dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK)
Persentase peserta Pelatihan dengan Nilai Post Test 80% Benar
Dinas Kesehatan 100%. 70,100,000 100%. 77,110,000
Pembuatan Regulasi terkait kesehatan keluarga
Jumlah Prodak Hukum tentang kesehatan keluarga
Dinas Kesehatan 1 perda 13,150,000 1 perda 14,465,000
Pelayanan Kesehatan Lansia dan Geriatri
Jumlah Puskesmas Peduli Lansia
Dinas Kesehatan 15
Puskesmas 72,430,000
23 Puskes
mas 79,673,000
Program Pengelolaan Manajemen Kesehatan
Net Death Rate RSUD dr A. Diponegoro
<50/1000 29,000,000,000 <40/10
00 31,900,000,000
Pengembangan Manajemen Pengelolaan Keuangan BLUD
Tersedianya barang dan jasa sesuai kebutuhan
, RSUD dr A. Diponegoro
100% 29,000,000,000 100% 31,900,000,000
RENJA 2019 DINAS KESEHATAN KAB. KAPUAS HULU
46
BAB IV
PENUTUP
Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan Renja Dinas
Kesehatan Tahun 2019 serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang
terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:
1. Seluruh aparatur Dinas Kesehatan berkewajiban untuk melaksanakan program-
program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2018
dengan efektif dan efisien.
2. Renja Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan sebagai langkah awal dalam
penyusunan anggaran Tahun 2018, dimana Renja Tahun 2018 dijabarkan lebih lanjut
dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan
efesiensi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan, seluruh aparatur
secara berjenjang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
Renja Tahun 2018.
4. Renja Tahun 2018 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun Langkah-langkah
persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus
dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi,
sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
LAMPIRAN
INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
PROGRAM/ KEGIATAN KINERJA/ VOLUME DAU DAK APBD PROP APBN
..01
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase kepuasan pegawai atas layanan
internal kantor 100% 14,015,229,560 - - -
persentase penyusunan dokumen-
dokumen SAKIP tepat waktu 100%
1.02.1.02.01.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat
persentase surat menyurat yang dapat
diselesaikan
Dinas Kesehatan dan RSUD dr A.
Diponegoro Putussibau 100% 49,133,300 - - - Renja Proses
1.02.1.02.01.01.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
persenstase penyedian jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik sesuai standar
Dinas Kesehatan dan RSUD dr A.
Diponegoro Putussibau 100% 1,000,000,000 - - - Renja Proses
1.02.1.02.01.01.01.06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
persentase kendaraaan operasional yang
dibayar pajak tepat waktu
Dinas Kesehatan dan RSUD dr A.
Diponegoro Putussibau 100% 50,000,000 - - - Renja Proses
1.02.1.02.01.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
persentase pembayaran insentif tenaga
pengelola Keuangan
Dinas Kesehatan dan RSUD dr A.
Diponegoro Putussibau 100% 711,898,000 - - - Renja Proses
1.02.1.02.01.01.01.08
Penyediaan jasa Pengamanan dan
kebersihan kantor
persentase pemenuhan kebutuhan jasa
pengamanan dan kebersihan kantor
Dinas Kesehatan dan RSUD dr A.
Diponegoro Putussibau 100% 735,900,660 - - - Renja Proses
1.02.1.02.01.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
% ketersdiaaan peralatan kerja yang dapat
dimanfaatkan secara optimal
Dinas Kesehatan dan RSUD dr A.
Diponegoro Putussibau 100% 130,000,000 - - - Renja Proses
1.02.1.02.01.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor persentase Ketersediaan Alat tulis Kantor
Dinas Kesehatan dan RSUD dr A.
Diponegoro Putussibau 100% 762,623,400 - - - Renja Proses
1.02.1.02.01.01.01.11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
persentase tersedianya barang cetakan dan
jasa penggandaan
Dinas Kesehatan dan RSUD dr A.
Diponegoro Putussibau 100% 700,000,000 - - - Renja Proses
1.02.1.02.01.01.01.12
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
persentase Tersedianya peralatan dan
instalasi listrik
Dinas Kesehatan dan RSUD dr A.
Diponegoro Putussibau 100% 998,318,200 - - - Renja Proses
SELIMBAU, POLINDES DESA SEKUBAH
KECAMATAN SELIMBAU 100% 4,132,156,000 - - - Reses Proses
1.02.1.02.01.01.01.13
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
persentase Pemenuhan kebutuhan bahan
bacaan dan Peraturan Perundang -
Undangan
Dinas Kesehatan dan RSUD dr A.
Diponegoro Putussibau 100% 52,800,000 - - - Renja Proses
1.02.1.02.01.01.01.15 Penyediaan makanan dan minuman
persentase penyediaan makan dan minum
kantor
Dinas Kesehatan dan RSUD dr A.
Diponegoro Putussibau 100% 744,400,000 - - - Renja Proses
1.02.1.02.01.01.01.17
Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan
Kerja
persentase tersedianya pembiayaan rapat
koordinasi dan konsultasi dalam dan luar
daerah
Dinas Kesehatan dan RSUD dr A.
Diponegoro Putussibau 100% 1,500,000,000 - - - Renja Proses
1.02.1.02.01.01.01.19
Pelaksanaan administrasi kepegawaian
SKPD Berfungsinya Sistem Penilaian Angka Kredit
Dinas Kesehatan dan RSUD dr A.
Diponegoro Putussibau 100% 48,000,000 - - - Renja Proses
1.02.1.02.01.01.01.27 Perencanaan kinerja dan anggaran
persentase Dokumen perencanaan kinerja
dan anggaran yang disusun
Dinas Kesehatan dan RSUD dr A.
Diponegoro Putussibau 100% 300,000,000 - - - Renja Proses
1.02.1.02.01.01.01.31 Penyediaan jasa pendukung kantor
Peresentase Pembayaran Jasa Tenaga
Pendukung Kantor
Dinas Kesehatan dan RSUD dr A.
Diponegoro Putussibau 100% 1,500,000,000 - - - Renja Proses
1.02.1.02.01.01.01.67 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
Persentase data dan informasi kesehatan
yang dikelola secara optimal
Dinas Kesehatan dan RSUD dr A.
Diponegoro Putussibau 100% 280,000,000 - - - Renja Proses
1.02.1.02.01.01.01.75 Penyediaan Jasa Publikasi
Jumlah Publikasi Dinas Kesehatan dan RSUD
dr. Ahmad diponegoro dalam kurun waktu
1 tahun
Dinas Kesehatan dan RSUD dr A.
Diponegoro Putussibau 56 dok 75,000,000 - - - Renja Proses
1.02.1.02.01.01.01.72 Evaluasi Kinerja Persentase Target kinerja yang dievaluasi
Dinas Kesehatan dan RSUD dr A.
Diponegoro Putussibau 100% 45,000,000 - - - Renja Proses
1.02.1.02.01.01.01.78
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
persentase pegawai dinas kesehatan
dengan pakaian dinas dan perlengkapannya
sesuai aturan berlaku
Dinas Kesehatan dan RSUD dr A.
Diponegoro Putussibau 100% 200,000,000 - - - Renja Proses
MATRIK PROGRAM DAN KEGIATANRENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN ANGGARAN 2019
Kode URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN LOKASIPAGU INDIKATIF 2019
SUMBER PERENCANAAN KETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
PROGRAM/ KEGIATAN KINERJA/ VOLUME DAU DAK APBD PROP APBNKode URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI
PAGU INDIKATIF 2019SUMBER PERENCANAAN KETERANGAN
..02Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur
dalam kondisi BAIK70% 5,820,000,000 - - -
Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur SEMITAU, Semitau Hilir 400,000,000 - - - Musrenbang Proses
Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur > pembangunan Rumah
Dinas Embaloh Hilir , Desa Nanga Embaloh 400,000,000 - - - Musrenbang Proses
Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur > Pembangunan
lanjutan Rumah Dinas EMPANANG, Dinas Kesehatan 200,000,000 - - - Renja Proses
Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur >Pembangunan Rumah
Dinas Pukesmas
EMBALOH HILIR, Desa Nanga Embaloh
Kec Embaloh Hilir 200,000,000 - - - Reses Proses
Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur > Pembangunan mess
Paramedis
HULU GURUNG, HULU GURUNG,
Puskesmas Kecamatan Hulu Gurung 250,000,000 - - - Musrenbang
Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur > Pengadaan kendaraan
dinas/operasional , Dinas Kesehatan 1,000,000,000 - - - Renja Proses
Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur >Rehab rumah
paramedis kalis 2 KALIS, Dinas Kesehatan 200,000,000 - - - Renja Proses
Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur >Rehab mess paramedis
hulu gurung HULU GURUNG, Dinas Kesehatan 400,000,000 - - - Renja Proses
Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur > Pembangunan
Gudang Arsip Dinkes Dinas Kesehatan 400,000,000 - - - Renja Proses
Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur >Rehab Gedung Dinas
Kesehatan Dinas Kesehatan 500,000,000 - - - Renja Proses
Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur > Rehab Gedung Dinas
kesehatan Dinas Kesehatan 320,000,000 - - - Renja Proses
Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur > Rehabilitasi Rumah
Paramedis Puskesmas Pengkadan PENGKADAN, Dinas Kesehatan 400,000,000 - - - Renja Proses
1.02.1.02.01.01.02.24
Persentase Kendaraan Operasional yang
dilakukan pemeliharaan - - - Renja Proses
Persentase Pemeliharaan Peralatan Gedung
Kantor - - - Renja Proses
1.02.1.02.01.01.02.47 Penyediaan Jasa Sewa Gudang Jumlah gudang penyimpanan yang di sewa , Dinas Kesehatan 1 unit 50,000,000 - - - Renja Proses
..05Program peningkatan kapasitas sumber
daya aparatur
Persentase Pemenuhan Aparatur yang
memiliki kompetensi sesuai standar70% 3,247,605,000 - - -
1.02.1.02.01.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal
% tenaga kesehatan Dinas, Rumah Sakit dan
Puskesmas yang mengikuti pendidikan dan
pelatihan
Dinas Kesehatan dan RSUD dr A.
Diponegoro Putussibau55% 2,857,605,000 - - - Renja Proses
Pendidikan dan pelatihan formal >
"Pembelajaran Teknologi Tepat Guna ""
Septik Tank Terapung (Septer) dan RPS (
Repited Processing Septik Tank ) Lokasi :
Provinsi Kalimantan Tengah"
Dinas Kesehatan 55% 200,000,000 - - - Reses
1.02.1.02.01.01.05.07 Pendayagunaan Tenaga KesehatanPersentase Pemenuhan Kebutuhan
Terhadap Tenaga Kesehataan Dinas Kesehatan 100% 190,000,000 - - - Renja Proses
..06
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Persentase Penyelesaian Capaian-capaian
Kinerja Sesuai standar 100% 420,104,000 - - -
70%Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana
dan Prasarana Aparatur1.02.1.02.01.01.02.02
1,100,000,000Dinas KesehatanPemeliharaan rutin/berkala 100%
INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
PROGRAM/ KEGIATAN KINERJA/ VOLUME DAU DAK APBD PROP APBNKode URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI
PAGU INDIKATIF 2019SUMBER PERENCANAAN KETERANGAN
1.02.1.02.01.01.06.01
Penatausahaan Keuangan dan Penyusunan
Laporan Keuangan SKPD
Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang
disusun Dinas Kesehatan 3 Laporan 32,904,000 - - - Renja Proses
1.02.1.02.01.01.06.34
Pemeliharaan sistem informasi pengelolaan
keuangan
% Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan
yang dapat beroperasi dengan maksimal Dinas Kesehatan 100% 37,200,000 - - - Renja Proses
1.02.1.02.01.01.06.40
Monitoring,Evaluasi dan Pembinaan
Keuangan Puskesmas
Jumlah Puskesmas dengan Ceklist
pelaksanaan program 80% benar Dinas Kesehatan 23 Puskesmas 350,000,000 - - - Renja Proses
..15
Program Obat, Perbekalan Kesehatan dan
Pengawasan Makanan
Persentase tersedianya 143 item obat di
Kabupaten 90% 1,180,636,550 3,864,645,000 - -
Persentase Penerapan Penggunaan Obat
Rasional di Puskesmas 80%
Angka Kejadian keracunan akibat obat dan
makanan pada tempat yang dilakukan
pemeriksaan ≤ 1
1.02.1.02.01.01.15.01 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Persentase puskesmas dengan ketersediaan
obat esensial Dinas Kesehatan 80% 3,864,645,000 - -
Distribusi Obat dan Perbekkes ke
Puskesmas
Persentase Puskesmas yang mendapatkan
Distribusi Obat Dinas Kesehatan 100% 332,134,550
1.02.1.02.01.01.15.09
Pelatihan Pemberian Informasi Obat( PIO)
dalam rangka Peningkatan Mutu Pelayanan
Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit
persentase peserta pelatihan dengan nilai
postest 80% benar Dinas Kesehatan 85% 66,297,000 - - - Renja Proses
1.02.1.02.01.01.15.12
Pertemuan Konfirmasi data Persediaan
Obat dalam rangka Peningkatan Mutu
Penggunaan Obat dan Perbekalan
Kesehatan
Persentase puskesmas yang telah
menyelesaikan konfirmasi data persediaan
obat per 31 Desember dan 30 Juni dengan
lengkap Dinas Kesehatan 100% 72,979,500 - - - Renja Proses
1.02.1.02.01.01.15.13
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
pengelolaan obat puskesmas
Persentase Jumlah puskesmas dengan
checklist pelaksanaan program 80 % benar Dinas Kesehatan 85% 237,138,000 - - - Renja Proses
1.02.1.02.01.01.15.10
Pelayanan kefarmasian dan perbekalan
kesehatan
Persentase tersedianya sarana pendukung
pelayanan kefarmasian Dinas Kesehatan 100% 280,087,500 - - - Renja Proses
1.02.1.02.01.01.15.15
Penyuluhan,Pemeriksaan dan Pengawasan
Makanan
Persentase IRTP yang dilakukan
penyuluhan, pembinaan dan pengawasan Dinas Kesehatan 55% 150,000,000 - - - Renja Proses
1.02.1.02.01.01.15.19
Perizinan, pembinaan, pengawasan sarana
kefarmasian dan obat tradisional
Persentase sarana kefarmasian dan obat
tradisional yang dilakukan perizinan,
pembinaan, pengawasan Dinas Kesehatan 55% 42,000,000 - - - Renja Proses
..19
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan masyarakat
Cakupan Keluarga yang memenuhi
indikator keluarga sehat Menurunkan
Angka Kematian Bayi (AKB) 883,455,000 - - -
1.02.1.02.01.01.19.04 Promosi KesehatanPersentase Penyebarluasan Media
Informasi dan alat Promosi KesehatanDinas Kesehatan 100% 569,935,000 - - - Renja Proses
1.02.1.02.01.01.19.08 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah UKBM yang dibina dan dibentuk Dinas Kesehatan 128 UKBM 313,520,000 - - - Renja Proses
..20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Persentase balita kurus (wasting) 26,30 - - -
Persentase balita gizi kurang
(underweight)10,30%
1.02.1.02.01.01.20.01
Penyusunan peta informasi masyarakat
kurang gizi
Jumlah kecamatan yang memiliki peta
informasi status gizi Dinas Kesehatan 23 Kecamatan 200,272,000 - - - Renja Proses
1.02.1.02.01.01.20.02
Pemberian makanan tambahan dan
vitamin
Persentase gizi buruk yang di rawat yang
meningkat status gizi Dinas Kesehatan 100% 180,000,000 - - - Renja Proses
1.02.1.02.01.01.20.06
Monitoring, evaluasi dan bimbingan teknis
Program gizi di puskesmas
jumlah puskesmas dengan checklist
pelaksanaan program 80% benar Dinas Kesehatan 23 Pusk 184,000,000 - - - Renja Proses
1.02.1.02.01.01.20.12Pelatihan Asuhan Gizi Terstandar (PAGT)
persentase peserta pelatihan dengan nilai
post test 80% benar Dinas Kesehatan 100% 111,590,000 - - - Renja Proses
Pelatihan tenaga konselor menyusui air
susu ibu (ASI)
persentase peserta pelatihan dengan nilai
post test 80% benar Dinas Kesehatan 70% 78,000,000 Renja
..22Program Pencegahan Dan Pengendalian
Penyakit Serta Penyehatan Lingkungan
Persentase penderita TB yang
mendapatkan pelayanan TB sesuai standar100% 3,168,692,000 - - -
753,862,000
INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
PROGRAM/ KEGIATAN KINERJA/ VOLUME DAU DAK APBD PROP APBNKode URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI
PAGU INDIKATIF 2019SUMBER PERENCANAAN KETERANGAN
Persentase orang berisiko terinfeksi HIV
(ibu hamil, waria/ transgender, pengguna
napza dan warga binaan lembaga
pemasyarakatan) yang mendapatkan
pemeriksaan HIV sesuai standar.
100%
Kejadian Luar Biasa ≤ 1 kasus 100%
Persentase penduduk usia 15 s.d 59 tahun
yang mendapatkan screening kesehatan
sesuai standar
100%
Persentase penderita Hipertensi yang
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar
100%
Persentase penderita Diabetes Melitus
yang mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar.
100%
Persentase orang dengan gangguan jiwa
(ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
100%
Jumlah desa yang melaksanakan STBM 93 desa
1.02.1.02.01.01.22.08
Surveilans dan Penanggulangan Penyakit
Bersumber Binatang
Pesentase Kasus yang dilakukan Survei
Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah Dinas Kesehatan 100% 300,000,000 - - - Renja Proses
1.02.1.02.01.01.22.12 Inspeksi Kesehatan Lingkungan
Persentase Tempat Fasilitas Umum (TFU)
dan Tempat Pengolahan Makanan dan
Minuman (TPM) yang dilakukan
pemeriksaan Dinas Kesehatan 100% 270,000,000 - - - Renja Proses
1.02.1.02.01.01.22.18
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan
Kesehatan Lingkungan di Puskesmas
Jumlah Puskesmas dengan ceklist program
80% dilaksanakan dengan benar Dinas Kesehatan 23 Pusk 130,000,000 - - - Renja Proses
1.02.1.02.01.01.22.24
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular
Jumlah Puskesmas dengan Ceklist
pelaksanaan program 80% benar Dinas Kesehatan 23 Pusk 135,000,000 - - - Renja Proses
1.02.1.02.01.01.22.29
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Menular Succes Rate Tuberkulosis (TBC) Dinas Kesehatan 90% 200,000,000 - - - Renja Proses
Persentase orang yang beresiko dilakukan
pemeriksaan RDT 100%
1.02.1.02.01.01.22.31
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Tidak Menular
Jumlah puskesmas yang melaksanakan
Pelayanan terpadu penyakit tidak menular
(pandu PTM) Dinas Kesehatan 5 Pusk 344,692,000 - - - Renja Proses
1.02.1.02.01.01.22.46
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Program Penyakit Tidak menular
Jumlah Puskesmas dengan checklist
program 80% dilaksanakan dengan benar Dinas Kesehatan 23 Puskesmas 120,000,000 - - - Renja Proses
1.02.1.02.01.01.22.50 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
Jumlah Kecamatan yang memiliki minimal 1
Desa ODF Dinas Kesehatan 23 Kecamatan 220,000,000 - - - Renja Proses
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)>
Pengadaan bahan perlengkapan Jamban
Sehat di desa jongkong kanan, jongkong kiri
hilir, penelat dan teluk saka
Kecamatan Jongkong 100% 195,000,000 - - - Reses Proses
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)>
Pekerjaan Pengadaan Bahan Bangunan
Bantuan Jamban Sehat untuk Desa Lokasi :
Ds Empangau Hilir,Ds Empangau Hulu"
BUNUT HILIR, Kecamatan Bunut Hilir 2
Desa100% 152,000,000 - - - Reses
INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
PROGRAM/ KEGIATAN KINERJA/ VOLUME DAU DAK APBD PROP APBNKode URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI
PAGU INDIKATIF 2019SUMBER PERENCANAAN KETERANGAN
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)>
Pekerjaan Pengadaan Bahan Bangunan
Bantuan Jamban Sehat untuk Desa Lokasi :
Desa Kensuray , Nanga Lebangan ,Tapang
Daan,Segiam,Kalis Raya , Nanga Kalis"
KALIS, Kecamatan Kalis 6 Desa 100% 194,500,000 - - - Reses
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)>
Pekerjaan Pengadaan Bahan Bangunan
Bantuan Jamban Sehat untuk Desa Lokasi :
Desa Sungai Uluk, Kpg. Jati , Melapi,Ingko
Tambe,Urang Unsa,Jaras,Sayut,Suka Maju
PUTUSSIBAU SELATAN, Kecamatan
Putussibau Selatan 8 Desa100% 266,500,000 - - - Reses
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)>
PEMBANGUNAN WC PON YANDU DI
SELUAN
PUTUSSIBAU UTARA, SELUAN 100% 100,000,000 - - - Reses Proses
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)>
Pengadaan Bahan Perlengkapan Jamban
sehat
PUTUSSIBAU SELATAN, Dinas
Kesehatan100% 320,000,000 - - - Reses Proses
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)>
"Pekerjaan Pengadaan Bahan Bangunan
Bantuan Jamban Sehat untuk Desa Lokasi :
Ds tekalong, Ds Tanjung,Ds Menarin,Ds
Tanjung Intan dan Ds Suka Maju"
MENTEBAH, Kecamatan Mentebah 5
Desa100% 221,000,000 - - - Reses
1.02.1.02.01.01.22.01 ImunisasiPersentase Bayi yang mendapat Imunisasi
Dasar lengkap (IDL)Dinas Kesehatan 93% 50,000,000 - - - Renja Proses
..23Program Standarisasi dan Mutu Pelayanan
KesehatanJumlah Pusksmas yg terakreditasi 10 - -
Jumlah Rumah Sakit yang Terakreditasi 1
1.02.1.02.01.01.23.24 Akreditasi Puskesmas Jumlah Puskesmas yang di survey Dinas Kesehatan 12 Puskesmas 1,300,000,000.00 - - Renja Proses
1.02.1.02.01.01.23.26 Dukungan Pelaksanaan Akreditasi Jumlah Puskesmas yang siap akreditasi Dinas Kesehatan 12 Pusk 1,200,000,000 - - Renja Proses
1.01.02.01.24
Program Pelayanan Kesehatan Dan
Jaminan Kesehatan Terutama Bagi
Masyarakat Miskin
Persentase penduduk miskin yang
mendapatkan pelayanan kesehatan100% 20,039,294,000 - - -
Jumlah peserta JKN yang mendapatkan
pelayanan kesehatan 150.000
Persentase pelayanan kesehatan pada
masyarakat tertentu100%
Persentase keluarga yang mendapatkan
pelayanan promotif dan preventif100%
Persentase Desa Di Daerah Terpencil dan
Perbatasan yang mendapatkan pelayanan
kesehatan
100%
1.01.02.01.24.001
Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Non
Kapitasi JKN dan Retribusi
Persentase pembayaran klaim pelayanan
kesehatan Dinas Kesehatan100%
180,000,000 - - - Renja Proses
1.01.02.01.24.004
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana
Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemda
persentase dana kapitasi JKN yang dikelola
dan dimanfaatkan kembali oleh FKTP
Dinas Kesehatan dan RSUD dr A.
Diponegoro Putussibau
100%
200,000,000 - - - Renja Proses
1.01.02.01.24.004 Pengelolaan Pembiayaan Kesehatan
Jumlah puskesmas dengan ceklist
pelaksanaan program pembiayaan
kesehatan 80% benar Dinas Kesehatan
100%
150,000,000 - - - Renja Proses
1.01.02.01.24.011
Monitoring, Evaluasi dan Program
Pelayanan Kesehatan Khusus dan rujukan
jumlah puskesmas dengan nilai ceklist
pelaksanaan program 80 % benar Dinas Kesehatan
23 pusk
65,000,000 - - - Renja Proses
1.02.1.02.01.01.34.06
Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat Khusus
Persentase masyarakat yang mendapatkan
pelayanan kesehaan khusus Dinas Kesehatan
100%
160,000,000 - - - Renja Proses
1,200,000,000 1,300,000,000.00
INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
PROGRAM/ KEGIATAN KINERJA/ VOLUME DAU DAK APBD PROP APBNKode URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI
PAGU INDIKATIF 2019SUMBER PERENCANAAN KETERANGAN
1.02.1.02.01.01.34.07
Pelayanan Kesehatan Primer Dan
Tradisional
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan
Pelayanan Kesehatan Primer Dinas Kesehatan23 Pusk
45,000,000 - - - Renja Proses
1.02.1.02.01.01.34.08 Pemulangan Pasien Tidak Mampu
% Pasien tidak mampu mendapat bantuan
biaya pemulangan , Dinas Kesehatan100%
117,810,000 - - - Renja Proses
1.01.02.01.24.022
Peningkatan pelayanan kesehatan
masyarakat
Persentase pemenuhan tenaga kesehatan
di Fasilitas pelayanan kesehatan PUTUSSIBAU UTARA, Dinas Kesehatan 100% 200,000,000 - - - Reses Proses
Dinas Kesehatan 100% 5,000,000,000 - - - Renja Proses
EMBALOH HULU, Kecamatan Embaloh
Hulu 100% 85,000,000 - - - Reses Proses
PUTUSSIBAU UTARA, Kapuas Hulu 100% 150,000,000 - - - Reses Proses
PUTUSSIBAU UTARA, Kapuas Hulu 100% 200,000,000 - - - Reses Proses
PUTUSSIBAU UTARA, Putussibau Kota 100% 330,000,000 - - - Reses Proses
PUTUSSIBAU UTARA, Putussibau Kota 100% 240,000,000 - - - Reses Proses
SELIMBAU, Kecamatan Selimbau 100% 280,000,000 - - - Reses Proses
PUTUSSIBAU UTARA, KAPUAS HULU 100% 45,000,000 - - - Reses Proses
, Dinas Kesehatan 100% 300,000,000 - - - Renja Proses
, Dinas kesehatan 100% 250,000,000 - - - Reses Proses
Dinas Kesehatan 100% 168,000,000 - - - Reses Proses
, kabupaten kapuas hulu 100% 200,000,000 - - - Reses Proses
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Puskesmas Persentase keluarga yang dikunjungi Dinas Kesehatan 50% 14,067,715,900.00
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Dinas Kesehatan Persentase keluarga sehat Dinas Kesehatan 26% 1,087,968,500.00
Bantuan Operasional Kesehatan(BOK) E-
Logistik
Persentase puskesmas yang mendapatkan
distribusi obat Dinas Kesehatan 100% 184,327,000.00
Dukungan Manajemen Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK)
Persentase Puskesmas dengan laporan
kegiatan BOK lengkap dan benar Dinas Kesehatan 100% 797,667,600.00
..25
Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan
jaringannya
Persentase Sarana dan Prasarana
pelayanan kesehatan dasar sesuai standar60% 17,000,000,000 45,000,000,000 - -
Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana
dan Prasarana Pelyanan Kesehatan DasarDinas Kesehatan 70% 17,000,000,000 45,000,000,000
Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar >
Rehabilitasi Puskesmas Hulu Gurung
HULU GURUNG, Kecamatan Hulu
Gurung 200,000,000 - - - Reses Proses
Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar >
Pembangunan Puskesmas Kalis
Kalis
7,500,000,000
Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar >
Pembangunan Puskesmas Mentebah
Mentebah
7,500,000,000
Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar>
Pembangunan Puskesmas Bunut Hulu
Bunut Hulu
7,500,000,000
Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar >
Pembangunan Puskesmas Bunut Hilir
Bunut Hilir
7,500,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Puskesmas > Pembangunan
Puskesmas Suhaid
Suhaid
7,500,000,000
Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar >
Pembangunan Puskesmas Embaloh Hilir
Embaloh Hilir 6,000,000,000.00
INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
PROGRAM/ KEGIATAN KINERJA/ VOLUME DAU DAK APBD PROP APBNKode URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI
PAGU INDIKATIF 2019SUMBER PERENCANAAN KETERANGAN
Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar>
Pembuatan Pagar Puskesmas Embaloh Hilir
EMBALOH HILIR, Desa Nanga Embaloh - - - - Musrenbang Proses
Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar >
Pembangunan Puskesmas Kalis
, Dinas Kesehatan 7,500,000,000 - - Renja Proses
Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar, Dinas Kesehatan 2,000,000,000 - - - Renja Proses
Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar >
Pembangunan Pagar Puskesmas BATANG LUPAR, Dinas Kesehatan 500,000,000 - - - Renja Proses
Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar >
Pembangunan Pagar Puskesmas EMPANANG, Dinas Kesehatan 500,000,000 - - - Renja Proses
Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar>
Pembangunan Pagar Puskesmas EMBALOH HULU, Dinas Kesehatan 500,000,000 - - - Renja Proses
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan
prasarana puskesmas > Penimbunan
Halaman dan Pembuatan Taman Puskesmas
Putussibau Utara PUTUSSIBAU UTARA, Dinas Kesehatan 250,000,000 - - - Renja Proses
Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar>
rehab Pustu EMPANANG, ensanak 50,000,000 - - - Musrenbang Proses
Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar >
Pembangunan Postu Dusun Teliae EMBALOH HULU, Dusun Teliae 500,000,000 - - - Musrenbang Proses
Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar >
Pembanguan pustu
BUNUT HULU, Dusun Agan Jaya
Semangut Utara 400,000,000.00 - - - Musrenbang
Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar>
Pembangunan Postu
EMBALOH HULU, Dusun Pulan dan
Sungai Utik 300,000,000 - - - Musrenbang
Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar >
Pembangunan Postu BUNUT HILIR, Empangau Hilir 250,000,000 - - - Musrenbang Proses
Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar>
pembangunan puskesmas pembantu SELIMBAU, desa mawan - - - - Musrenbang
Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar >
pembangunan postu Na. Lemedak SEMITAU, Na. Lemedak 200,000,000 - - - Musrenbang
Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar>
pembangunan postu desa Entipan SEMITAU, Entipan 250,000,000 - - - MusrenbangPeningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar >
pembangunan postu desa kenepai komplek SEMITAU, Kenepai komplek 150,000,000 - - - Musrenbang
Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar >
pembangunan postu desa Sekedau SEMITAU, Sekedau 250,000,000 - - - Musrenbang Proses
INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
PROGRAM/ KEGIATAN KINERJA/ VOLUME DAU DAK APBD PROP APBNKode URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI
PAGU INDIKATIF 2019SUMBER PERENCANAAN KETERANGAN
Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar >
pembangunan postu desa nanga kenepai SEMITAU, dusun sungai gandal 250,000,000 - - - Musrenbang
Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar
HULU GURUNG, Dusun Simpang Mas
Desa Kelakar250,000,000 - - - Musrenbang
Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar>
Pembangunan Pustu Tunas Muda HULU GURUNG, Desa Tunas Muda 500,000,000 - - - Musrenbang Proses
Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar HULU GURUNG, Desa Lubuk Antuk 90,000,000 - - - Musrenbang
Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar>
Pembangunan PUSTU SILAT HILIR, Dusun Bukit Benuah - - - - Musrenbang Proses
Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar>
Lanjutan Relokasi Pembangunan Pustu
Nanga Nyawa SEBERUANG, Dinas Kesehatan 200,000,000 0 - - Renja Proses
Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar >
Puskesmas Pembantu
JONGKONG, Dusun Teluk Saka Desa
Jongkong Kiri Hulu 150,000,000 - - - Reses Proses
Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar>
Rehab Pustu
EMBALOH HILIR, desa belatung
kec.Embaloh Hilir 200,000,000 - - - Reses Proses
Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar>
Rehabilitasi Pustu Belatung EMBALOH HILIR, Desa Belatung 200,000,000 - - - Musrenbang Proses
Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar>
REHAB POSTU
BUNUT HULU, DESA TEMUYUK
KECAMATAN BUNUT HULU 125,000,000 - - - Reses Proses
Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar>
Rehab Berat Pustu , Desa Jelemuk 100,000,000 - - - Musrenbang Proses
Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar>
Rehabilitasi Pustu SELIMBAU, desa benuis 150,000,000 - - - Musrenbang Proses
Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar>
Rehabilitasi berat Puskesmas Pembantu SEBERUANG, Dusun Belikai 200,000,000 - - - Musrenbang Proses
Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar >
Rehab Lanjutan Pustu SP2 Setunggul SILAT HILIR, Dinas Kesehatan 250,000,000 - - - Renja Proses
Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar >
Rehab lanjutan Pustu Ukit - Ukit EMBALOH HULU, Dinas Kesehatan 250,000,000 - - - Renja Proses
Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar>
Rehab Lanjutan Pustu Kerengas SUHAID, Dinas Kesehatan 200,000,000 - - - Renja Proses
Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar>
Rehab Pustu nanga Leboyan SELIMBAU, Dinas Kesehatan 150,000,000 - - - Renja Proses
Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar >
Rehab Pustu Nanga Raun KALIS, Dinas Kesehatan 100,000,000 - - - Renja Proses
Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar >
Rehab Pustu Pulau Majang BADAU, Dinas Kesehatan 400,000,000 - - - Renja Proses
INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
PROGRAM/ KEGIATAN KINERJA/ VOLUME DAU DAK APBD PROP APBNKode URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI
PAGU INDIKATIF 2019SUMBER PERENCANAAN KETERANGAN
Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar >
Rehab Pustu sungai Tembaga BADAU, Dinas Kesehatan 400,000,000 - - - Renja Proses
Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar >
Rehab Puskesmas Pembantu Mungguk EMBALOH HULU, Mungguk 150,000,000 - - - Musrenbang Proses
Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar>
Rehabilitasi gedung puskesmas pembantu , Dusun Sumber Maju 150,000,000 - - - Musrenbang Proses
Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar >
rehabilitasi pustu SELIMBAU, desa nanga leboyan - - - - Musrenbang Proses
Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar >
Rehabilitasi Pustu SEBERUANG, Dusun Bati 250,000,000 - - - Musrenbang Proses
Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar >
Rehap Puskesmas Pembantu Mungguk
EMBALOH HULU, Mungguk, Kec.
Embaloh Hulu 200,000,000 - - - Reses Proses
Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar>
pembangunan POSKESDES
SEMITAU, dusun entipan hilir desa
entipan, semitau 350,000,000 - - - Reses
Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar >
rehab POSKESDES dusun sekedau
SEMITAU, dusun sekedau 1 desa tua'
abang . semitau 200,000,000 - - - Reses
Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar >
pembangunan POSKESDES SEMITAU, sekedau, semitau 350,000,000 - - - Reses
Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar>
pembangunan postu
BUNUT HULU, Dusun Kutilang Permai
Temuyuk - - - - Musrenbang
Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar >
Pembangunan Pustu Desa Bahenap KALIS, Desa Bahenap - - - - Musrenbang Proses
Pembangunan puskesmas pembantu >
Pembangunan Pustu Dusun Nanga Enap
PUTUSSIBAU SELATAN, Dusun Nanga
Enap 197,000,000 - - - Musrenbang
Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar >
Pembangunan Pustu KALIS, Desa Tapang Da'an - - - - Musrenbang
Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar >
Pembangunan PUSTU KALIS, Desa Segiam 500,000,000 - - - Musrenbang Proses
Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar >
Rehab Tangga dan Gertak Puskesmas
embantu PUTUSSIBAU SELATAN, Dusun Tanjung 50,000,000 - - - Musrenbang Proses
Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar >
Rehab Berat Pustu
KALIS, Dusun Landau Belaban Desa
Kensuray - - - - Musrenbang Proses
Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar >
Rebabilitasi Berat Pustu Desa Bungan Jaya , Desa Bungan Jaya 180,000,000 - - - Musrenbang Proses
Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar>
Rehabilitasi Pustu Desa Tanjung Lokang
PUTUSSIBAU SELATAN, Desa Tanjung
Lokang 300,000,000 - - - Musrenbang Proses
INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
PROGRAM/ KEGIATAN KINERJA/ VOLUME DAU DAK APBD PROP APBNKode URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI
PAGU INDIKATIF 2019SUMBER PERENCANAAN KETERANGAN
Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar >
Rehabilitasi PustuEnsanak Empanang 400,000,000
Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar >
Pembangunan Pustu Ensanak 500,000,000
..26
Program Pengadaan, Peningkatan Dan
Perbaikan Sarana Dan Prasarana Rumah
Sakit / Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit
Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
Persentase Sarana dan Prasarana
pelayanan kesehatan rujukan sesuai
standar
45% 10,761,388,480 - - -
1.02.1.02.01.01.26.29
Penyediaan biaya operasional rumah sakit
bergerak di badau
Presentase tersedianya biaya operasional
Rumah sakit Bergerak Badau , Dinas Kesehatan 100% 1,125,694,240 - - - Renja Proses
1.02.1.02.01.01.26.31
Penyediaan Biaya Operasional Rumah Sakit
Semitau
Presentase tersedianya biaya operasional
Rumah sakit Semitau , Dinas Kesehatan 100% 1,125,694,240 - - - Renja Proses
1.02.1.02.01.01.26.32
Pembangunan lanjutan Rumah Sakit
Pratama Semitau > Pembangunan Jalan
Lingkungan
Presentase pemenuhan Ruang Rumah Sakit
Sesuai Standar , Dinas Kesehatan 100% 1,500,000,000 - - - Renja Proses
1.02.1.02.01.01.26.32
Pembangunan lanjutan Rumah Sakit
Pratama Semitau > Pembangunan Pagar RS
Semitau
Presentase pemenuhan Ruang Rumah Sakit
Sesuai Standar , Dinas Kesehatan 100% 750,000,000 - - - Renja Proses
1.02.1.02.01.01.26.32
Pembangunan lanjutan Rumah Sakit
Pratama Semitau > pembangunan Rumah
Dokter dan Rumah Paramedis
Presentase pemenuhan Ruang Rumah Sakit
Sesuai Standar , Dinas Kesehatan 100% 3,200,000,000 - - - Renja Proses
1.02.1.02.01.01.26.33
Peningkatan Bangunan Gedung RSUD dr.
Achmad Diponegoro > Rehabilitas Selasar
rumah sakit
Presentase pemenuhan Ruang RSUD dr.
Achmad Diponegoro Sesuai Standar , RSUD dr A. Diponegoro 60% 220,000,000 - - - Renja Proses
1.02.1.02.01.01.26.33
Peningkatan Bangunan Gedung RSUD dr.
Achmad Diponegoro > Pengembangan Loby
Rumah Sakit
Presentase pemenuhan Ruang RSUD dr.
Achmad Diponegoro Sesuai Standar , Dinas Kesehatan 60% 220,000,000 - - - Renja Proses
1.02.1.02.01.01.26.33
Peningkatan Bangunan Gedung RSUD dr.
Achmad Diponegoro > Rehabilitas Pagar
rumah sakit
Presentase pemenuhan Ruang RSUD dr.
Achmad Diponegoro Sesuai Standar , RSUD dr A. Diponegoro 60% 220,000,000 - - - Renja Proses
1.02.1.02.01.01.26.34
Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran
Rumah Sakit Semitau > Pengadaan Water
Treatment
Presentase Pemenuhan Alat kesehatan
Sesuai Perencanaan , Dinas Kesehatan 100% 700,000,000 - - - Renja Proses
1.02.1.02.01.01.26.36
Rehabilitasi Rumah Sakit Bergerak Badau >
Pembangunan Lanjutan Rumah Dokter dan
Rumah Paramedis RSB Badau
Presentase pemenuhan Ruang Rumah Sakit
Bergerak Sesuai Standar , Dinas Kesehatan 100% 400,000,000 - - - Renja Proses
1.02.1.02.01.01.26.36
Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran
Rumah Sakit RSUD dr. Achmad Diponegoro
Presentase Pemenuhan Alat kesehatan
Sesuai Perencanaan , RSUD dr A. Diponegoro 100% 20,000,000,000 - - - Renja Proses
1.02.1.02.01.01.02.07
Peningkatan Bangunan Gedung RSUD dr.
Achmad Diponegoro > PEMBUATAN PAGAR
RSUD DIPONEGORO PUTUSSIBAU
Presentase pemenuhan Ruang RSUD dr.
Achmad Diponegoro Sesuai Standar , RSUD dr A. Diponegoro 60% 200,000,000 - - - Reses Proses
1.02.1.02.01.01.02.07
Peningkatan Bangunan Gedung RSUD dr.
Achmad Diponegoro r > PEMBANGUNAN
GARASI RSUD DIPONEGORO PUTUSSIBAU
Presentase pemenuhan Ruang RSUD dr.
Achmad Diponegoro Sesuai Standar , RSUD dr A. Diponegoro 60% 200,000,000 - - - Reses Proses
Pembangunan Rumah Sakit Putussibau Jumlah Rumah Sakit yang dibangun Putussibau Selatan 1 Unit 126,000,000,000
..32 Program Kesehatan Ibu dan Anak
Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan
pelayanan antenatal sesuai standar.
Cakupan balita yang mendapatkan
100% 756,905,000 - - -
Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan
pelayanan persalinan sesuai standar.100%
INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
PROGRAM/ KEGIATAN KINERJA/ VOLUME DAU DAK APBD PROP APBNKode URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI
PAGU INDIKATIF 2019SUMBER PERENCANAAN KETERANGAN
Persentase bayi baru lahir yang
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar.
100%
Persentase balita yang mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai standar.100%
Persentase anak usia pendidikan dasar
yang mendapatkan skrining kesehatan
sesuai standar.
100%
Persentase penduduk usia 60 tahun ke atas
yang mendapatkan skrining kesehatan
sesuai standar
100%
Kelas IbuJumlah Puskesmas yang melaksanakan
kelas ibu10 Puskesmas 146,170,000
Renja
1.02.1.02.01.01.32.13Audit Maternal Perinatal (AMP)
Persentase Kematian Ibu dan Bayi yang
Dilakukan Audit , Dinas Kesehatan 100% 43,500,000 - - - Renja Proses
1.02.1.02.01.01.32.16
Monitoring, evaluasi dan bimbingan teknis
Program KIA
Persentase Puskesmas dengan ceklist
Pelaksanaan Program 80% Benar. , Dinas Kesehatan 100% 396,855,000 - - - Renja Proses
1.02.1.02.01.01.32.33 Penguatan Sistem Rujukan
Prersentase Kasus Rujukan Yang Tuntas
Ditangani , Dinas Kesehatan 100%. 14,700,000 - - - Renja Proses
Jaminan Persalinan
Persentase Ibu hamil tidak mampu
mendapatkan bantuan biaya persalinan , Dinas Kesehatan 100%. 3,823,295,000.00
1.02.1.02.01.01.32.35
Stimulasi Deteksi Dan Intervensi Dini
Tumbuh Kembang (SDIDTK)
Persentase peserta Pelatihan dengan Nilai
Post Test 80% Benar , Dinas Kesehatan 100% 70,100,000 - - - Renja Proses
1.02.1.02.01.01.32.34Pembuatan Regulasi terkait kesehatan
keluarga
Jumlah Prodak Hukum tentang kesehatan
keluarga, Dinas Kesehatan 1 perda 13,150,000 - - - Renja Proses
Pelayanan Kesehatan Lansia dan Geriatri Jumlah Puskesmas Peduli Lansia , Dinas Kesehatan 15 Puskesmas 72,430,000
..33
Program Pengelolaan Manajemen
Kesehatan Net Death Rate RSUD dr A. Diponegoro <50/1000 29,000,000,000 - - -
1.02.1.02.01.01.33.01
Pengembangan Manajemen Pengelolaan
Keuangan BLUD
Tersedianya barang dan jasa sesuai
kebutuhan , RSUD dr A. Diponegoro 100% 29,000,000,000 - - - Renja Proses
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Kapuas Hulu
dr. H. Harisson, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19660808 199803 1 007