1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana Kerja merupakan salah satu dokumen perencanaan resmi
daerah yang dipersyaratkan untuk arah bagi program dan kegiatan pelayanan
Dinas Kesehatan Kota Balikpapan dalam pembangunan bidang kesehatan Kota
Balikpapan. Sebagai suatu dokumen rencana pelaksanaan program dan
kegiatan, maka wajar apabila Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat
memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen renja
perangkat daerah diikuti proses pemantauan, evaluasi dan revieu bertahap atas
pelaksanaannya/implementasinya.
Rencana Kerja merupakan juga komponen dalam SAKIP (Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Dilanjutkan dengan perencanaan
kinerja yang merupakan proses penjabaran lebih rinci dari sasaran dan program
yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (renstra) mencakup periode
tahunan. Rencana Kerja menggambarkan kegiatan tahunan yang akan
dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target –
target capaian berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam rencana strategis. Target kinerja tahunan di dalam rencana
kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran
dan kegiatan dan merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam
satu periode tahunan.
Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental
dalam sistem perencanaan daerah karena renja adalah perencanaan pada unit
organisasi Dinas Kesehatan Kota Balikpapan yang pada saat penyusunan harus
sinergi dan sinkron dengan dokumen perencanaan lainnya yakni RPJPD, RPJMD,
RKPD dan Renstra OPD.
Dokumen rencana kerja Dinas Kesehatan memuat informasi tentang
sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja
sasaran, dan rencana capaiannya, program, kegiatan, serta kelompok indikator
kinerja dan rencana capaiannya.
2
Berdasarkan penjelasan di atas, maka Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
perlu menetapkan Rencana Kerja tahun 2018. Penetapan Rencana Kerja
merupakan target yang harus dicapai dan akan dievaluasi melalui LKjIP (Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah) tahun 2018.
1.2 Landasan Hukum
Dinas Kesehatan Kota Balikpapan berupaya mewujudkan visi dan misi
Pemerintah Kota Balikpapan melalui pembangunan bidang kesehatan yang akan
menunjang keberhasilan pembangunan nasional, untuk itu maka perlu disusun
rencana pembangunan bidang kesehatan yang spesifik, tepat tujuan dan sasaran
dengan tetap berlandasakan pada aturan yang berlaku, yakni :
1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400) ;
4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional ;
5. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700) ;
7. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
8. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
3
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 97) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah ;
16. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 –
2021 ;
17. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan fungsi Dinas Kesehatan ;
18. Surat Edaran dari Sekretariat Daerah Nomor 050/0104/Bappeda tentang
Penyusunan Renja SKPD Tahun 2018 tanggal 6 Januari 2017 ;
19. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Nomor
800/005/DKK/I/2017 tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota
Balikpapan Tahun 2016 – 2021 ;
4
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota
Balikpapan adalah sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran untuk
periode satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi sebagai acuan bagi Dinas
Kesehatan Kota Balikpapan dan bagi masyarakat agar program dan kegiatan
yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Balikpapan pada tahun yang
direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka
pencapaian visi dan misi Wali Kota Balikpapan sebagaimana tertuang dalam
RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2021. Program dan Kegiatan dalam
rencana kerja perangkat daerah masih bersifat indikatif dan disinergikan dengan
program dan kegiatan prioritas daerah.
Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
yang merupakan rangkaian kegiatan berkelanjutan saat penyusunan RKPD.
Penyusunan kebutuhan dan kegiatan perangkat daerah Dinas Kesehatan
Kota Balikpapan mengacu pada ketentuan target kinerja pada Sustainable
Development Goals Support (SDG’s), Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta
Indikator Kinerja Utama pada RPJMD Kota Balikpapan dan mempertimbangkan
capaian kinerja yang ada. Rumusan program dan kegiatan didasarkan atas
pertimbangan urutan prioritas daerah dan menyesuaikan pagu dana indikatif
yang telah ditetapkan.
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
sebagai berikut :
Bab I : Pendahuluan
Berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta
sistematika Penulisan penyusunan renja Dinas Kesehatan Kota
Balikpapan
5
Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
Tahun 2016
Berisikan evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota
Balikpapan Tahun yang Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas
Kesehatan Kota Balikpapan, Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas
dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan Awal
RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dinas
Kesehatan Kota Balikpapan.
Berisikan Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan
dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota
Balikpapan serta Program dan Kegiatan Usulan 2018
Bab IV : Penutup
Berisikan kesimpulan Renja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan dan saran
rencana Tindak Lanjut
6
7
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun Tahun yang
Lalu
Dalam rangka penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
Tahun 2018, diperlukan hasil evaluasi Kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan
tahun sebelumnya yaitu tahu 2016 dan perkiraan capaian tahun berjalan yakni
Tahun 2017 yang diuraikan dalam tabel 1 dan tabel 2 yakni Rekapitulasi hasil
realisasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan dan pencapaian
Renstra SKPD. Selain itu, salah satu target kinerja yang di gunakan dalam
mengukur keberhasilan Program dan Kegiatan adalah persentase capaian atau
realisasi APBD di akhir tahun anggaran.
Program dan Kegiatan berdasarkan pencapaian atau realisasi APBD tiap
Program dan Kegiatan, antara lain :
Tabel 2.1 Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2016
No Urusan/Program/
Kegiatan
APBD/APBN
%
Pagu Anggaran Realisasi
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
83,000,000.00 369,684,317.00 76.54
2
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
37,541,000.00 33,120,200.00 88.22
3
Penyediaan jasa
kebersihan kantor 33,010,020.00 32,210,020.00 97.58
4
Penyediaan Alat
Tulis Kantor 117,688,000.00 117,658,685.00 99.98
5
Penyediaan barang
cetakan dan 105,875,000.00 8,800,000.00 8.31
8
penggandaan
6
Penyediaan
komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
10,730,200.00 10,730,200.00 100.00
7
Penyediaan bahan
bacaan dan
peraturan
perundang-
undangan
9,463,000.00 9,463,000.00 100.00
8
Penyediaan
makanan dan
minuman
128,375,000.00 127,375,000.00 99.22
9
Rapat-rapat
koordinasi,
konsultasi ke dalam
dan ke luar daerah
362,800,000.00 336,501,908.00 92.75
10
Penyediaan Jasa
Administrasi Teknis
Perkantoran
407,360,000.00 404,680,000.00 99.34
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
11
Pengadaan
perlengkapan
gedung kantor
680,187,950.00 680,186,391.00 100.00
12
Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor 233,540,000.00 233,540,000.00 100.00
13
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor
1,344,423,350.00 1,342,118,800.00 99.83
14
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
347,800,000.00 268,664,682.00 77.25
15
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan Gedung
Kantor
720,702,600.00 562,495,900.00 78.05
16
Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
(DAK)
492,296,500.00 476,459,300.00 96.78
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
9
17
Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta
Perlengkapannya
127,413,000.00 127,413,000.00 100.00
18
Pengembangan
Sistem Informasi
Kesehatan Daerah
183,048,200.00 181,888,200.00 99.37
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
19
Peningkatan
Kapasitas Kinerja
Puskesmas Dalam
Rangka
Meningkatkan
Kesehatan
Masyarakat
223,087,300.00 206,458,300.00 92.55
20
Pemantapan
Pelaksanaan Sistem
Akuntansi dan
Monitoring Evaluasi
Puskesmas BLUD
74,383,000.00 74,382,114.00 100.00
21
Penerapan
Akreditasi Sarana
Pelayanan Kesehatan
260,067,800.00 259,062,400.00 99.61
Program Pengelolaan
Hibah dan Bantuan
Sosial
22
Verifikasi Bantuan
Hibah
5,400,000.00 5,400,000.00 100.00
Program Upaya
Kesehatan Masyarakat
23
Operasional
Pelayanan untuk
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Teritip
254,110,795.00 243,527,297.00 95.84
24
Operasional
Pelayanan untuk
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Lamaru
128,384,750.00 116,356,367.00 90.63
25
Operasional
Pelayanan untuk
Peningkatan
Kesehatan
179,621,100.00 173,309,799.00 96.49
10
Masyarakat di
Puskesmas Manggar
26
Operasional
Pelayanan untuk
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas
Sepinggan Baru
1,385,630,000.00 1,258,578,383.00 90.83
27
Operasional
Pelayanan untuk
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Damai
267,314,900.00 255,130,393.00 95.44
28
Operasional
Pelayanan untuk
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Gunung
Bahagia
182,773,400.00 178,101,198.00 97.44
29
Operasional
Pelayanan untuk
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas
Klandasan Ilir
1,248,553,250.00 1,248,144,684..00 99.97
30
Operasional
Pelayanan untuk
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Prapatan
209,985,150.00 199,880,201.00 95.19
31
Operasional
Pelayanan untuk
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Telaga
Sari
177,444,159.00 175,705,914.00 99.02
32
Operasional
Pelayanan untuk
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
181,114,400.00 178,341,388.00 98.47
11
Puskesmas Gunung
Sari Ilir
33
Operasional
Pelayanan untuk
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas
Perawatan Mekar
Sari
1,152,441,156.00 1,144,489,800.00 99.31
34
Operasional
Pelayanan untuk
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Gunung
Sari Ulu
178,672,500.00 170,998,443.00 95.70
35
Operasional
Pelayanan untuk
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Karang
Jati
144,445,828.00 137,708,752..00 95.34
36
Operasional
Pelayanan untuk
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Karang
Rejo
220,808,250.00 202,551,331.00 91.73
37
Operasional
Pelayanan untuk
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Gunung
Samarinda
207,953,740.00 204,653,428.00 98.41
38
Operasional
Pelayanan untuk
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Muara
Rapak
227,370,000.00 225,057,557.00 98.98
12
39
Operasional
Pelayanan untuk
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Batu
Ampar
263,194,400.00 258,607,588.00 98.26
40
Operasional
Pelayanan untuk
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas
Perawatan Karang
Joang
1,224,715,820.00 1,206,579,621.00 98.52
41
Operasional
Pelayanan untuk
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Margo
Mulyo
152,164,800.00 150,757,054.00 99.07
42
Operasional
Pelayanan untuk
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Baru Ilir
195,831,350.00 186,983,983.00 95.48
43
Operasional
Pelayanan untuk
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas
Sidomulyo
146,924,620.00 134,790,813.00 91.74
44
Operasional
Pelayanan untuk
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Baru
Tengah
217,145,500.00 212,992,888.00 98.09
45
Operasional
Pelayanan untuk
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Margasari
162,552,800.00 162,552,800.00 100.00
13
46
Operasional
Pelayanan untuk
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas
Perawatan Baru Ulu
1,264,463,150.00 1,232,860,381.00 97,50
47
Operasional
Pelayanan untuk
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas
Perawatan
Kariangau
938,634,350.00 902,006,720.00 96.10
48
Operasional
Pelayanan untuk
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Sumber
Rejo
109,903,000.00 101,423,535.00 92.28
49
Operasional
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di UPTD
Laboratorium dan
Radiologi
560,226,105.00 558,632,550.00 99.72
50
Operasional
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di UPTD
IFK
214,113,750.00 197,327,574.00 92.16
51
Pelayanan Kesehatan
Gigi Anak Sekolah
Dan Masyarakat
Balikpapan
518,076,750.00 517,576,450.00 99.90
52
Pembinaan
Pemanfaatan Hasil
Tanaman Obat
Keluarga (TOGA)
43,462,900.00 42,819,680.00 98.52
53
Peningkatan
Pengawasan
Keamanan Pangan
dan Bahan
Berbahaya Serta
Pemberdayaan
Masyarakat /
238,313,648.00 213,042,236.00 89.40
14
Konsumen di Bidang
Obat dan Makanan
54
Operasional
Pelayanan untuk
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Manggar
Baru
1,009,999,050.00 962,694,032.00 95.32
55
Operasional Kasus
KDRT, KTP, KIA dan
Trafficking di
Puskesmas
106,934,330.00 106,934,330.00 100.00
56
Peningkatan
Promosi Kesehatan
dan Pemberdayaan
Masyarakat
1,572,193,158.00 1,465,115,065.00 93.19
57
Penyehatan
Lingkungan 696,169,640.00 661,946,440.00 95.08
58
Pengembangan
Kawasan Sehat
Tanpa Rokok
28,442,900.00 28,442,900.00 100.00
59
Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di Dinas
Kesehatan Kota
Balikpapan (BOK) -
DAK 2016
284,850,000.00 232,549,901.00 81.64
60
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas
Perawatan
Klandasan Ilir (BOK)
- DAK 2016
247,200,000.00 155,709,650.00 62.99
61
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas
Perawatan Baru Ulu
(BOK) - DAK 2016
245,000,000.00 188,197,830.00 76.82
62
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Batu
Ampar (BOK) - DAK
250,000,000.00 206,373,800.00 82.55
15
2016
63
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Gunung
Samarinda (BOK) -
DAK 2016
210,000,000.00 146,038,000.00 69.54
64
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas
Perawatan
Sepinggan Baru
(BOK) - DAK 2016
250,000,000.00 205,957,000.00 82.38
65
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Teritip
(BOK) - DAK 2016
160,000,000.00 87,276,740.00 54.55
66
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas
Perawatan Mekar
Sari (BOK) - DAK
2016
212,850,000.00 152,549,640.00 71.67
67
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas
Perawatan Gunung
Sari Ulu (BOK) -
DAK 2016
150,000,000.00 135,690,252.00 90.46
68
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Margo
Mulyo (BOK) - DAK
2016
140,000,000.00 101,643,700.00 72.60
69
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Lamaru
(BOK) - DAK 2016
160,000,000.00 101,127,750.00 63.20
16
70
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Manggar
Baru (BOK) - DAK
2016
244,307,000.00 80,216,000.00 32.83
71
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Manggar
(BOK) - DAK 2016
230,000,000.00 178,972,970.00 77.81
72
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Damai
(BOK) - DAK 2016
247,200,000.00 167,320,400.00 67.69
73
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Gunung
Bahagia (BOK) -
DAK 2016
225,000,000.00 224,659,544.00 99.85
74
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Muara
Rapak (BOK) - DAK
2016
247,500,000.00 156,478,823.00 63.22
75
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Sumber
Rejo (BOK) - DAK
2016
180,000,000.00 101,428,100.00 56.35
76
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Prapatan
(BOK) - DAK 2016
186,290,000.00 140,977,200.00 75.68
77
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Telaga
Sari (BOK) - DAK
2016
180,000,000.00 66,983,000.00 37.21
17
78
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Gunug
Sari Ilir (BOK) - DAK
2016
178,400,000.00 170,499,708.00 95.57
79
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Karang
Jati (BOK) - DAK
2016
150,000,000.00 139,436,303.00 92.96
80
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas
Perawatan Karang
Joang (BOK) - DAK
2016
242,580,000.00 76,273,500.00 31.44
81
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Baru Ilir
(BOK) - DAK 2016
180,000,000.00 143,719,370.00 79.84
82
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas
Sidomulyo (BOK) -
DAK 2016
116,323,000.00 53,100,625.00 45.65
83
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Baru
Tengah (BOK) -
DAK 2016
167,000,000.00 100,779,667.00 60.35
84
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas
Margasari (BOK) -
DAK 2016
160,000,000.00 122,572,050.00 76.61
85
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas
Perawatan
Kariangau (BOK) -
237,500,000.00 168,442,000.00 70.92
18
DAK 2016
86
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Karang
Rejo (BOK) - DAK
2016
215,000,000.00 200,710,400.00 93.35
Program Pencegahan
dan Penanggulangan
Penyakit Menular
87
Peningkatan
Imunisasi 247,899,000.00 247,899,000.00 100.00
88
Surveilans
Epidemiologi dan
Penanggulangan
Wabah
155,621,478.00 155,621,478.00 100.00
89
Pemberantasan
Penyakit
Kulit/Kelamin/IMS -
HIV/AIDS
382,351,900.00 372,751,900.00 97.49
90
Pencegahan dan
Penanggulangan
Penyakit Menular
(TB, ISPA,
Kecacingan dan
Diare dan Kusta)
336,049,920.00 328,269,920.00 97.68
91
Penanggulangan
Kejadian Luar Biasa
(KLB) dan Bencana
24,187,390.00 24,187,390.00 100.00
92
Pemberantasan
Penyakit Demam
Berdarah Dengue
(DBD) dan Zoonosi
2,001,424,040.00 1,782,747,884.00 89.07
Program Standarisasi
Dan Mutu Pelayanan
Kesehatan
93
Pelayanan
Pencegahan dan
Penanggulangan
PTM (Penyakit
Tidak Menular)
70,905,000.00 70,905,000.00 100.00
94
Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Lansia
324,246,700.00 324,246,700.00 100.00
95
Peningkatan
Pelayanan dan 286,483,120.00 283,816,120.00 99.07
19
Penanggulangan
Masalah Kesehatan
96
Peningkatan Gizi
Masyarakat 1,193,394,040.00 1,193,394,040.00 100.00
97
Penatalaksanaan
Pemeriksaan
Kesehatan Jamaah
Calon Haji
200,888,700.00 200,290,611.00 99.70
98
Pelaksanaan Upaya
Kesehatan Kerja dan
Olah Raga
75,677,500.00 75,651,819.00 99.97
99
Penanganan
Pelayanan Pasien
Ketergantungan
NAPZA
146,344,900.00 130,460,525.00 89.15
100
Manajemen
Desentralisasi
Kesehatan
69,070,650.00 67,685,610.00 97.99
101
Penerapan
Akreditasi Sarana
Pelayanan Kesehatan
(DAK 2016)
796,950,000.00 515,576,000.00 64.69
Program Pelayanan
Kesehatan Penduduk
Miskin
102
Pelayanan Kesehatan
Jiwa dan Mata
Untuk Masyarakat
232,639,450.00 222,014,835.00 95.43
103
Pembayaran Iuran
BPJS Kesehatan Bagi
Masyarakat Miskin
(PBI)
3,000,716,550.00 2,997,887,550.00 99.91
Program pengadaan,
peningkatan dan
perbaikan sarana dan
prasarana
puskesmas/puskesmas
pembantu dan
jaringannya
104
Rehabilitasi
Berat/Sedang Sarana
dan Prasarana
Kesehatan di
Puskesmas dan
Pustu, Jaringannya
3,982,585,000.00 3,695,989,680.00 92.80
105
Pengadaan Sarana
dan Prasarana 689,000,000.00 682,774,240.00 99.10
20
Puskesmas (Bantuan
Keuangan Provinsi)
106
Pembangunan
Puskesmas Telaga
Sari dan
Laboratorium
Kesehatan Daerah
26,199,500.00 26,199,500.00 100.00
107
Pengadaan Sarana
dan Prasarana
Puskesmas (DAK)
1,162,324,000.00 1,071,660,460.00 92.20
108
Penambahan Ruang
Puskesmas (DAK) 758,383,500.00 562,169,765.00 74.13
Program Kemitraan
peningkatan pelayanan
kesehatan
109
Pelaksanaan Upaya
Preventif dan
Promotif Kesehatan
di Puskesmas Teritip
68,185,000.00 68,185,000.00 100.00
110
Pelaksanaan Upaya
Preventif dan
Promotif Kesehatan
di Puskesmas Lamaru
79,309,450.00 78,211,450.00 98.62
111
Pelaksanaan Upaya
Preventif dan
Promotif Kesehatan
di Puskesmas
Manggar
153,297,160.00 145,346,500.00 94.81
112
Pelaksanaan Upaya
Preventif dan
Promotif Kesehatan
di Puskesmas
Perawatan
Sepinggan Baru
124,734,000.00 123,634,000.00 99.12
113
Pelaksanaan Upaya
Preventif dan
Promotif Kesehatan
di Puskesmas Damai
165,709,500.00 165,650,050.00 99.96
114
Pelaksanaan Upaya
Preventif dan
Promotif Kesehatan
di Puskesmas
Gunung Bahagia
121,206,000.00 121,646,000.00 100.36
115
Pelaksanaan Upaya
Preventif dan
Promotif Kesehatan
di Puskesmas
124,228,000.00 124,139,425.00 99.93
21
Perawatan
Klandasan Ilir
116
Pelaksanaan Upaya
Preventif dan
Promotif Kesehatan
di Puskesmas
Prapatan
70,058,000.00 59,866,000.00 85.45
117
Pelaksanaan Upaya
Preventif dan
Promotif Kesehatan
di Puskesmas Telaga
Sari
102,464,300.00 102,464,300.00 100.00
118
Pelaksanaan Upaya
Preventif dan
Promotif Kesehatan
di Puskesmas
Gunung Sari Ilir
83,753,500.00 83,753,500.00 100.00
119
Pelaksanaan Upaya
Preventif dan
Promotif Kesehatan
di Puskesmas
Perawatan Mekar
Sari
62,425,000.00 62,425,000.00 100.00
120
Pelaksanaan Upaya
Preventif dan
Promotif Kesehatan
di Puskesmas
Gunungsari Ulu
82,121,000.00 80,886,650.00 98.50
121
Pelaksanaan Upaya
Preventif dan
Promotif Kesehatan
di Puskesmas Karang
Jati
76,693,000.00 71,469,141.00 93.19
122
Pelaksanaan Upaya
Preventif dan
Promotif Kesehatan
di Puskesmas Karang
Rejo
106,048,500.00 106,048,500.00 100.00
123
Pelaksanaan Upaya
Preventif dan
Promotif Kesehatan
di Puskesmas Sumber
Rejo
69,790,060.00 65,509,060.00 93.87
124
Pelaksanaan Upaya
Preventif dan
Promotif Kesehatan
di Puskesmas
Gunung Samarinda
143,292,000.00 143,292,000.00 100.00
22
125
Pelaksanaan Upaya
Preventif dan
Promotif Kesehatan
di Puskesmas Muara
Rapak
122,897,000.00 122.736.000.00 99.87
126
Pelaksanaan Upaya
Preventif dan
Promotif Kesehatan
di Puskesmas Batu
Ampar
195,556,000.00 186,556,000.00 95.40
127
Pelaksanaan Upaya
Preventif dan
Promotif Kesehatan
di Puskesmas
Perawatan Karang
Joang
89,689,000.00 72,348,000.00 80.67
128
Pelaksanaan Upaya
Preventif dan
Promotif Kesehatan
di Puskesmas Margo
Mulyo
52,848,000.00 52,848,000.00 100.00
129
Pelaksanaan Upaya
Preventif dan
Promotif Kesehatan
di Puskesmas Baru
Ilir
113,715,000.00 101,535,000.00 89.29
130
Pelaksanaan Upaya
Preventif dan
Promotif Kesehatan
di Puskesmas
Sidomulyo
41,640,000.00 41,963,000.00 100.78
131
Pelaksanaan Upaya
Preventif dan
Promotif Kesehatan
di Puskesmas Baru
Tengah
72,815,000.00 72,815,000.00 100.00
132
Pelaksanaan Upaya
Preventif dan
Promotif Kesehatan
di Puskesmas
Margasari
61,935,000.00 61,935,000.00 100.00
133
Pelaksanaan Upaya
Preventif dan
Promotif Kesehatan
di Puskesmas
Perawatan Baru Ulu
122,300,350.00 122,289,925.00 99.99
23
134
Pelaksanaan Upaya
Preventif dan
Promotif Kesehatan
di Puskesmas
Perawatan
Kariangau
83,246,500.00 82,472,500.00 99.07
135
Pelaksanaan Upaya
Preventif dan
Promotif Kesehatan
di Puskesmas
Perawatan Manggar
Baru
98,489,000.00 94,733,000.00 96.19
136
Jaminan Persalinan
bagi Masyarakat
Yang Tidak
Mempunyai
Jaminan Persalinan
(DAK 2016)
745,650,000.00 2,000,000.00 0.27
Program peningkatan
keselamatan ibu
melahirkan dan anak
137
Peningkatan
Kesehatan Ibu dan
Anak
1,666,077,033.00 1,284,435,803.00 77.09
138
Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Bagi Anak
Berkebutuhan
Khusus
388,649,990.00 321,756,850.00 82.79
Program Peningkatan
Sumber Daya
Kesehatan
139
Peningkatan Kualitas
Tenaga Pelayanan
Kesehatan Melalui
Pengiriman Program
Pelatihan
565,684,800.00 564,184,734.00 99.73
140
Pengelolaan
Pengembangan dan
Sumber Daya
Kesehatan
58,001,970.00 49,857,270.00 85.96
141
Pengadaan Peralatan
Kesehatan 486,724,500.00 486,724,500.00 100.00
24
142
Pengadaan
Perbekalan
Kesehatan Termasuk
Obat Daftar
Essensial
2,516,155,989.00 2,208,403,949.00 87.77
143
Pengadaan Peralatan
Kesehatan (DAK) 1,265,059,000.00 1,013,775,262.97 80.14
144
Pengadaan Obat
dan BMHP (DAK) 2,120,580,000.00 1,754,285,180.00 82.73
Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
145
Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN
Puskesmas Teritip
655,432,200.00 462,250,083.41 70.53
146
Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN
Puskesmas Lamaru
361,519,800.00 337,559,193.66 93.37
147
Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN
Puskesmas Manggar
Baru
1,041,003,000.00 731,695,525.61 70.29
148
Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN
Puskesmas Manggar
862,015,950.00 505,917,679.31 58.69
149
Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN
Puskesmas Gunung
Bahagia
1,150,973,000.00 861,188,592.77 74.82
150
Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN
Puskesmas Damai
1,004,381,000.00 783,632,654.08 78.02
151
Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN
392,176,000.00 342,432,335.98 87.32
25
Puskesmas Telaga
Sari
152
Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN
Puskesmas Sumber
Rejo
519,661,000.00 448,347,299.77 86.28
153
Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN
Puskesmas Karang
Jati
261,026,000.00 198,775,542.59 76.15
154
Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN
Puskesmas karang
Rejo
1,006,300,000.00 596,541,268.00 59.28
155
Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN
Puskesmas Batu
Ampar
1,229,534,000.00 835,332,343.10 67.94
156
Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN
Puskesmas Gunung
Samarinda
791,081,450.00 620,731,312.11 78.47
157
Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN
Puskesmas Muara
Rapak
981,862,000.00 611,724,935.15 62.30
158
Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN
Puskesmas Margo
Mulyo
483,013,000.00 279,173,164.13 57.80
159
Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN
373,301,000.00 224,906,805.56 60.25
26
Puskesmas Margasari
160
Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN
Puskesmas
Sidomulyo
227,592,100.00 155,765,009.17 68.44
161
Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN
Puskesmas Baru Ulu
1,088,957,900.00 998,784,618.68 91.72
162
Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN
Puskesmas Baru Ilir
1,018,595,800.00 626,504,126.63 61.51
163
Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN
Puskesmas Gunung
Sari Ulu
244,267,000.00 225,411,983.40 92.28
164
Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN
Puskesmas Gunung
Sari Ilir
579,732,600.00 413,757,202.89 71.37
165
Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Non Kapitasi JKN
Puskesmas Teritip
31,170,000.00 - -
166
Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Non Kapitasi JKN
Puskesmas Lamaru
2,925,000.00 - -
167
Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Non Kapitasi JKN
Puskesmas Manggar
Baru
168,120,000.00 - -
27
168
Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Non Kapitasi JKN
Puskesmas Manggar
259,820,000.00 - -
169
Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Non Kapitasi JKN
Puskesmas Gunung
Bahagia
12,375,000.00 - -
170
Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Non Kapitasi JKN
Puskesmas Damai
33,813,000.00 - -
171
Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Non Kapitasi JKN
Puskesmas Telaga
Sari
10,770,000.00 - -
172
Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Non Kapitasi JKN
Puskesmas Gunung
Sari Ilir
96,600,000.00 - -
173
Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Non Kapitasi JKN
Puskesmas Gunung
Sari Ulu
3,015,000.00 - -
174
Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Non Kapitasi JKN
Puskesmas Karang
Rejo
49,110,000.00 - -
175
Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Non Kapitasi JKN
Puskesmas Sumber
Rejo
47,115,000.00 - -
28
176
Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Non Kapitasi JKN
Puskesmas Gunung
Samarinda
10,920,000.00 - -
177
Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Non Kapitasi JKN
Puskesmas Muara
Rapak
29,600,000.00 - -
178
Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Non Kapitasi JKN
Puskesmas Batu
Ampar
27,300,000.00 - -
179
Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Non Kapitasi JKN
Puskesmas
Sidomulyo
24,150,000.00 - -
180
Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Non Kapitasi JKN
Puskesmas Baru Ilir
3,600,000.00 - -
181
Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Non Kapitasi JKN
Puskesmas Marga
Sari
600,000.00 - -
182
Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Non Kapitasi JKN
Puskesmas Baru Ulu
334,770,000.00 - -
Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Kepada Masyarakat
183
Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Masyarakat
Puskesmas BLUD
Klandasan Ilir
2,526,000,000.00 1,824,232,035.30 72.22
29
184
Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Masyarakat
Puskesmas BLUD
Sepinggan Baru
2,833,934,000.00 2,376,384,183.59 83.85
185
Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Masyarakat
Puskesmas BLUD
Mekar Sari
1,472,764,000.00 1,089,168,048.42 73.95
186
Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Masyarakat
Puskesmas BLUD
Kariangau
674,000,000.00 573,508,622.98 85.09
187
Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Masyarakat
Puskesmas BLUD
Karang Joang
1,836,704,000.00 1,530,931,806.73 83.35
188
Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Masyarakat
Puskesmas BLUD
Baru Tengah
1,210,508,950.00 1,013,277,438.88 83.71
189
Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Masyarakat
Puskesmas BLUD
Prapatan
640,000,000.00 531,915,565.93 83.11
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
190
Penyusunan
Rencana Strategis
(RENSTRA)
7,088,000.00 6,856,880.00 96.74
T O T A L 83,378,845,009.0
0
69,209,588,378.8
0 83.01
Tabel 2.2
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan s/d Januari Tahun 2017
Kode
Urusan/bidang urusan
pemerintahan daerah dan
program/kegiatan
indikator kinerja program
(outcome)/kegiatan (output)
target capaian
kinerja renstra
SKPD Tahun
2016
Realisasi target
kinerja hasil
program dan
keluaran
kegiatan s/d
tahun 2015
Target dan realisasi kinerja program
dan keluaran kegiatan SKPD tahun
2016 Target
program/kegiatan
Renja SKPD
tahun 2017
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra SKPD
s/d tahun 2017
Catatan
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
capaian
Tingkat
capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 12
1.02.01.01. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.02.1.02.01.01.002 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
- Meningkatnya operasional
kegiatan DKK & UPTD
100 80 20 20 100% 100 100 100% - Terbayarnya biaya komunikasi
(telpon, internet), sumber daya
air dan listrik
1.02.1.02.01.01.006 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan Dan Perizinan
Kendaraan
Dinas/Operasional
- Telaksananya pembayaran KIR
dan STNK kendaraan Dinas
operasional
100 80 20 20 100% 100 100 100 - Tercapainya operasional
kendaraan dinas dalam rangka
mendukung/menunjang
pelayanan publik
1.02.1.02.01.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
- Lingkungan kerja kantor DKK
menjadi bersih dan rapi
100 80 20 20 100% 100 100 100 - Tersedianya peralatan
kebersihan dan bahan pembersih
1.02.1.02.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis
Kantor
- Kelancaran pelaksanaan
administrasi tugas kantor DKK
100 80 20 20 100% 100 100 100
- Tersedianya alat tulis kantor
1.02.1.02.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan
Dan Penggandaan
- Meningkatnya operasional
kegiatan di DKK
100 80 20 20 100% 100 100 100
- Tersedianya kebutuhan barang
cetakan dan penggandaan
1.02.1.02.01.01.012 Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
- Terpenuhinya penerangan
bangunan/gedung kantor DKK
100 80 20 20 100% 100 100 100 - Tersedianya komponen listrik
dan penerangan bangunan kantor
1.02.1.02.01.01.013 Penyediaan Bahan Bacaan
Dan Peraturan Perundang-
Terpenuhinya bahan bacaan
untuk Kepala Dinas, Sekretaris 100 80 20 20 100% 100 100 100
31
Undangan Dinas, 4 Kepala Bidang dan
umum (tamu)
Tersedianya bahan bacaan untuk
Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, 4
Kepala Bidang dan umum (tamu)
1.02.1.02.01.01.017 Penyediaan Makanan Dan
Minuman
- Kondisi kesejahteraan pegawai
meningkat
100 80 20 20 100% 100 100 100 - Tersedianya makanan dan
minuman bagi pegawai selama
setahun
1.02.1.02.01.01.018 Rapat-Rapat Koordinasi,
Konsultasi Ke Luar Daerah
- Pembangunan kesehatan antara
pusat dan daerah serta lintas
sektor menjadi terarah dan
terkoordinasi 100 80 20 20 100% 100 100 100
- Tercapainya rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi keluar
daerah
1.02.1.02.01.01.019 Penyediaan Jasa
Administrasi Teknis
Perkantoran
- Meningkatnya kesejahteraan
pegawai non PNS
100 80 20 20 100% 100 100 100
- Terbayarnya honorarium Non
PNS di lingkungan DKK
1.02.1.02.01.02. Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Terlaksananya pengadaan
Kendaraan Dinas/Operasional 40 0 20 0 0 0 0 0
1.02.1.02.01.02.022 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
- Lingkungan sekitar kantor
menjadi bersih dan representativ
100 80 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pemeliharaan
gedung puskesmas, DKK & taman
DKK
1.02.1.02.01.02.024 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
- efektifitas kerja pegawai dinas
kesehatan & UPTD semakin tinggi
100 80 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pemeliharaan
rutin berkala kendaraan
dinas/operasional
1.02.1.02.01.02.028 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
- Meningkatnya operasional
kegiatan kantor DKK dan
puskesmas 100 80 20 20 100% 100
100
100
- Terlaksananya pemeliharaan
peralatan kantor DKK dan
puskesmas
Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor (DAK)
- Meningkatnya operasional
kegiatan kantor DKK dan
puskesmas 20 0 20 20 100% -
-
-
- Terlaksananya pemeliharaan
peralatan kantor DKK dan
puskesmas
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
- Meningkatnya operasional
kegiatan kantor
100 80 20 20 100% - - - - Terlaksananya pengadaan
kendaraan dinas/operasional
Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
- Meningkatnya operasional
kegiatan kantor 100 80 20 20 100% - - -
- Terlaksananya pengadaan
perlengkapan gedung kantor
Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
- Meningkatnya operasional
kegiatan kantor DKK dan
puskesmas 100 80 20 20 100% - - -
- Terlaksananya pemeliharaan
peralatan kantor DKK dan
puskesmas
Pemantapan Pelaksanaan
Sistem Akuntansi Puskesmas
BLUD 100 40 0 0 0% -
-
-
Pembinaan Ketenagaan
Puskesmas/UPT 100 60 0 0 0% -
-
-
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Kelengkapannya
Terlaksananya Pengadaan Pakaian
Dinas Pegawai Negeri Sipil
Lingkup DKK 40 0 20 20 100% - - -
Tersedianya Pakaian Dinas
Pegawai Negeri Lingkup DKK
1.02.1.02.01.16. Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
1.02.1.02.01.16.016 Pelaksanaan Upaya
Kesehatan Kerja Olahraga
- Meningkatnya status Kesehatan
Tenaga Kerja Non Formal
100 80 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pemeriksaan
kesehatan tenaga kerja non
formal
1.02.1.02.01.16.017 Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Teritip
- Meningkatnya kualitas
pelayanan publik
100 80 20 20 100% 100 100 100
- Terlaksananya pembayaran
gaji/honor non PNS
- Terlaksananya pembayaran
sumber daya air, listrik, telpon /
internet
1.02.1.02.01.16.018 Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Lamaru
- Meningkatnya kualitas
pelayanan publik
100 80 20 20 100% 100 100 100
- Terlaksananya pembayaran
gaji/honor non PNS
- Terlaksananya pembayaran
sumber daya air, listrik, telpon /
internet
1.02.1.02.01.16.019 Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Manggar
- Meningkatnya kualitas
pelayanan publik
100 80 20 20 100% 100 100 100
- Terlaksananya pembayaran
gaji/honor non PNS
- Terlaksananya pembayaran
sumber daya air, listrik, telpon /
internet
1.02.1.02.01.16.020 Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
- Meningkatnya kualitas
pelayanan publik 100 80 20 20 100% 100 100 100
33
Puskesmas Sepinggan Baru - Terlaksananya pembayaran
gaji/honor non PNS
- Terlaksananya pembayaran
sumber daya air, listrik, telpon /
internet
1.02.1.02.01.16.021 Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Damai
- Meningkatnya kualitas
pelayanan publik
100 80 20 20 100% 100 100 100
- Terlaksananya pembayaran
gaji/honor non PNS
- Terlaksananya pembayaran
sumber daya air, listrik, telpon /
internet
1.02.1.02.01.16.022 Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Gunung Bahagia
- Meningkatnya kualitas
pelayanan publik
100 80 20 20 100% 100 100 100
- Terlaksananya pembayaran
gaji/honor non PNS
- Terlaksananya pembayaran
sumber daya air, listrik, telpon /
internet
1.02.1.02.01.16.023 Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Klandasan Ilir
- Meningkatnya kualitas
pelayanan publik
100 80 20 20 100% 100 100 100
- Terlaksananya pembayaran
gaji/honor non PNS
- Terlaksananya pembayaran
sumber daya air, listrik, telpon /
internet
1.02.1.02.01.16.024 Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Prapatan
- Meningkatnya kualitas
pelayanan publik
100 80 20 20 100% 100 100 100
- Terlaksananya pembayaran
gaji/honor non PNS
- Terlaksananya pembayaran
sumber daya air, listrik, telpon /
internet
1.02.1.02.01.16.025 Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Telaga Sari
- Meningkatnya kualitas
pelayanan publik
100 80 20 20 100% 100 100 100
- Terlaksananya pembayaran
gaji/honor non PNS
- Terlaksananya pembayaran
sumber daya air, listrik, telpon /
internet
1.02.1.02.01.16.026 Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Gunung Sari Ilir
- Meningkatnya kualitas
pelayanan publik
100 80 20 20 100% 100 100 100
- Terlaksananya pembayaran
gaji/honor non PNS
- Terlaksananya pembayaran
sumber daya air, listrik, telpon /
internet
1.02.1.02.01.16.027 Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Mekar Sari
- Meningkatnya kualitas
pelayanan publik
100 80 20 20 100% 100 100 100
- Terlaksananya pembayaran
gaji/honor non PNS
- Terlaksananya pembayaran
sumber daya air, listrik, telpon /
internet
1.02.1.02.01.16.028 Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Gunung Sari Ulu
- Meningkatnya kualitas
pelayanan publik
100 80 20 20 100% 100 100 100
- Terlaksananya pembayaran
gaji/honor non PNS
- Terlaksananya pembayaran
sumber daya air, listrik, telpon /
internet
1.02.1.02.01.16.029 Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Karang Jati
- Meningkatnya kualitas
pelayanan publik
100 80 20 20 100% 100 100 100
- Terlaksananya pembayaran
gaji/honor non PNS
- Terlaksananya pembayaran
sumber daya air, listrik, telpon /
internet
1.02.1.02.01.16.030 Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Karang Rejo
- Meningkatnya kualitas
pelayanan publik
100 80 20 20 100% 100 100 100
- Terlaksananya pembayaran
gaji/honor non PNS
- Terlaksananya pembayaran
sumber daya air, listrik, telpon /
internet
1.02.1.02.01.16.031 Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Gunung
Samarinda
- Meningkatnya kualitas
pelayanan publik
100 80 20 20 100% 100 100 100
- Terlaksananya pembayaran
gaji/honor non PNS
- Terlaksananya pembayaran
sumber daya air, listrik, telpon /
internet
1.02.1.02.01.16.032 Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Muara Rapak
- Meningkatnya kualitas
pelayanan publik
100 80 20 20 100% 100 100 100
- Terlaksananya pembayaran
gaji/honor non PNS
- Terlaksananya pembayaran
sumber daya air, listrik, telpon /
internet
1.02.1.02.01.16.033 Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Batu Ampar
- Meningkatnya kualitas
pelayanan publik
100 80 20 20 100% 100 100 100
- Terlaksananya pembayaran
gaji/honor non PNS
- Terlaksananya pembayaran
sumber daya air, listrik, telpon /
internet
1.02.1.02.01.16.034 Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Karang Joang
- Meningkatnya kualitas
pelayanan publik
100 80 20 20 100% 100 100 100
- Terlaksananya pembayaran
gaji/honor non PNS
- Terlaksananya pembayaran
sumber daya air, listrik, telpon /
internet
1.02.1.02.01.16.035 Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Margo Mulyo
- Meningkatnya kualitas
pelayanan publik
100 80 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pembayaran
gaji/honor non PNS
- Terlaksananya pembayaran
sumber daya air, listrik, telpon /
35
internet
1.02.1.02.01.16.036 Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Baru Ilir
- Meningkatnya kualitas
pelayanan publik
100 80 20 20 100% 100 100 100
- Terlaksananya pembayaran
gaji/honor non PNS
- Terlaksananya pembayaran
sumber daya air, listrik, telpon /
internet
1.02.1.02.01.16.037 Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Sidomulyo
- Meningkatnya kualitas
pelayanan publik
100 80 20 20 100% 100 100 100
- Terlaksananya pembayaran
gaji/honor non PNS
- Terlaksananya pembayaran
sumber daya air, listrik, telpon /
internet
1.02.1.02.01.16.038 Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Baru Tengah
- Meningkatnya kualitas
pelayanan publik
100 80 20 20 100% 100 100 100
- Terlaksananya pembayaran
gaji/honor non PNS
- Terlaksananya pembayaran
sumber daya air, listrik, telpon /
internet
1.02.1.02.01.16.039 Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Margasari
- Meningkatnya kualitas
pelayanan publik
100 80 20 20 100% 100 100 100
- Terlaksananya pembayaran
gaji/honor non PNS
- Terlaksananya pembayaran
sumber daya air, listrik, telpon /
internet
1.02.1.02.01.16.040 Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Baru Ulu
- Meningkatnya kualitas
pelayanan publik
100 80 20 20 100% 100 100 100
- Terlaksananya pembayaran
gaji/honor non PNS
- Terlaksananya pembayaran
sumber daya air, listrik, telpon /
internet
1.02.1.02.01.16.041 Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Kariangau
- Meningkatnya kualitas
pelayanan publik
100 80 20 20 100% 100 100 100
- Terlaksananya pembayaran
gaji/honor non PNS
- Terlaksananya pembayaran
sumber daya air, listrik, telpon /
internet
1.02.1.02.01.16.042 Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Sumber Rejo
- Meningkatnya kualitas
pelayanan publik
100 80 20 20 100% 100 100 100
- Terlaksananya pembayaran
gaji/honor non PNS
- Terlaksananya pembayaran
sumber daya air, listrik, telpon /
internet
1.02.1.02.01.16.043 Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas UPTD
Laboratorium Kesehatan
Daerah
- Meningkatnya kualitas
pelayanan publik
100 80 20 20 100% 100 100 100 - Meningkatnya mutu, keamanan
serta fasilitas pelayanan kesehatan
ke masyarakat
1.02.1.02.01.16.044 Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas UPTD IFK
- Meningkatnya status kesehatan
masyarakat
100 80 20 20 100% 100 100 100
- Pengelolaan obat dan
perbekalan kesehatan yang aman,
berkhasiat dan bermutu
1.02.1.02.01.16.045 Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Manggar Baru
- Meningkatnya kualitas
pelayanan publik
100 80 20 20 100% 100 100 100
- Terlaksananya pembayaran
gaji/honor non PNS
- Terlaksananya pembayaran
sumber daya air, listrik, telpon /
internet
1.02.1.02.01.16.046 Pelayanan Kesehatan Gigi
Anak Sekolah Dan
Masyarakat Balikpapan
- Kasus-kasus kesehatan gigi dan
mulut anak sekolah tertangani
dengan baik
100 80 20 20 100% 100 100 100
- Terlaksanya penanganan kasus
kesehatan gigi dan mulut anak
sekolah
1.02.1.02.01.16.047 Pembinaan Pemanfaatan
Hasil Tanaman Obat
Keluarga (TOGA)
- Tersedianya produk unggulan
hasil TOGA dan pemanfaatan
TOGA
60 40 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pemberian
rekomendasi fasilitas pelayanan
kesehatan
- Terlaksananya pembinaan
BATRA
1.02.1.02.01.16.048 Peningkatan Pengawasan
Keamanan Pangan Dan
Bahan Berbahaya Serta
Pemberdayaan Masyarakat /
Konsumen Di Bidang Obat
Dan Makanan
- Masyarakat mendapatkan obat
dan makanan minuman yang
bermutu
100 80 20 20 100% 100 100 100 - Terawasinya mutu dan
keamanan makanan dan obata-
obatan yang beredar di Kota
Balikpapan
1.02.1.02.01.16.049 Pelayanan Kesehatan Mata - Menurunnya jumlah penderita
gangguan mata di balikpapan
100 80 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya deteksi dini dan
penanganan gangguan mata
1.02.1.02.01.16.050 Pelayanan Kesehatan Jiwa - Menurunnya jumlah pederita
jiwa di Balikpapan
100 80 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pengiriman
penderita jiwa ke RS jiwa di
Samarinda
37
1.02.1.02.01.16.051 Penatalaksanaan
Pemeriksaan Kesehatan
Calon Jamaah Haji
- Peningkatan status kesehatan
JCH
100 80 20 20 100% 100 100 100 Terlaksananya pemeriksaan
kesehatan bagi jamaah calon haji
1.02.1.02.01.16.052 Pembayaran Klaim Visum
Polres
- Terlaksananya administrasi
kegiatan pembayaran kalim visum
polres
100 20 0 0 0% 100 100 100 - Terbayarnya klaim visum polres
kewajiban pemkot tahun 2015,
2016 dan rencana 2017 terlaksana
dengan baik
1.02.1.02.01.16.053 Operasional Kasus KDRT,
KTP, KIA Dan Trafficking Di
Puskesmas
- Meningkatnya pelayanan
kesehatan korban KDRT, Ktp,
KtA, dan Trafficking di semua
wilayah kerja Puskesmas 100 80 20 20 100% 100 100 100
- Tercapainya puskesmas mampu
tata laksana KDRT, KTP, KTA dan
Trafficking di wilayah kerja
1.02.1.02.01.16.053 Penanggulangan Kejadian
Luar Biasa (KLB) Dan
Bencana
- Peningkatan status kesehatan
masyarakat
100 80 20 20 100% 100 100 100 - Tertanganinya semua kejadian
luar biasa/bencana di kota
balikpapan
1.02.1.02.01.16.054 Peningkatan Promosi
Kesehatan Dan
Pemberdayaan Masyarakat
- Terpilihnya pemenang lomba-
lomba pada jambore UKS
100 80 20 20 100% 100 100 100
- Terpilihnya pemenang lomba
PHBS tingkat Kota balikpapan
- Terbinanya UKBM berorientasi
kesehatan di kota balikpapan
- Terlaksananya program promosi
kesehatan kepada masyarakat
- Terlaksananya upaya pembinaan
upaya kesehatan sekolah di kota
balikpapan
- Terlaksananya rangkaian
kegiatan peringatan hari
kesehatan nasional di kota
balikpapan
- ikut sertanya promosi kesehatan
pada pameran kesehatan di dalam
dan luar kota balikpapan
-Jumlah kebijakan publik yang
berwawasan kesehatan
- Presentasi kelurahan yang
memiliki kebijakan PHBS (%)
- Presentasi kelurahan yang
memanfaatkan alokasi dana
kelurahan minimal 10 % untuk
UKBM
- Jumlah dunia usaha yang
memanfaatkan CSR nya untuk
program kesehatan
- Jumlah organisasi
kemasyarakatan yang
memanfaatkan sumberdayanya
untuk mendukung program
kesehatan
- Jumlah tema / pesan
komunikasi, informasi dan edukasi
kepada masyarakat
- Jumlah media yang
dimanfaatkan untuk
menyampaikan informasi dan
edukasi kepada masyarakat
- Jumlah tenaga promosi
kesehatan yang mendapatkan
keterampilan teknis promosi
kesehatan (%)
- Jumlah Puskesmas yang mampu
melaksanakan Promosi Kesehatan
(%')
- Jumlah pameran / ekspo yang
diikuti
1.02.1.02.01.16.055 Penyehatan Lingkungan - Peningkatan Perencanaan
Kegiatan Penyehatan Lingkungan
100 80 20 20 100% 100 100 100
- Tersusunnya Dokumen
Perencanaan (DED) Puskesmas
Perawatan dan Puskesmas
- Terjaminnya kualitas lingkungan
tempat umum & pengelolaan
makanan, tempat khusus dan
lingkungan pemukiman
- Terlaksananya kegiatan
pendataan, monitoring,
pembinaan dan pelaporan
program penyehatan lingkungan
- Terlaksananya kegiatan
penyususnan dokumen DED IPAL
Puskesmas
1.02.1.02.01.16.056 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Dinas
Kesehatan Kota Balikpapan
(BOK) - DAK
- Meningkatnya status kesehatan
masyarakat
100 80 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya manajemen
pelayanan kesehatan kepada
masyarakat
1.02.1.02.01.16.057 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Teritip (BOK) - DAK
- Meningkatnya status kesehatan
masyarakat
100 80 20 20 100% 100 100 100 - Presentase Peningkatan
kesehatan masyarakat
1.02.1.02.01.16.058 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Lamaru (BOK) - DAK
- Meningkatnya status kesehatan
masyarakat
100 80 20 20 100% 100 100 100 - Presentase Peningkatan
kesehatan masyarakat
1.02.1.02.01.16.059 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Manggar (BOK) - DAK
- Meningkatnya status kesehatan
masyarakat
100 80 20 20 100% 100 100 100 - Presentase Peningkatan
kesehatan masyarakat
39
1.02.1.02.01.16.060 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Perawatan Manggar Baru
(BOK) - DAK
- Meningkatnya status kesehatan
masyarakat
100 80 20 20 100% 100 100 100 - Presentase Peningkatan
kesehatan masyarakat
1.02.1.02.01.16.061 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Perawatan Sepinggan Baru
(BOK) - DAK
- Meningkatnya status kesehatan
masyarakat
100 80 20 20 100% 100 100 100 - Presentase Peningkatan
kesehatan masyarakat
1.02.1.02.01.16.062 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Damai (BOK) - DAK
- Meningkatnya status kesehatan
masyarakat
100 80 20 20 100% 100 100 100 - Presentase Peningkatan
kesehatan masyarakat
1.02.1.02.01.16.063 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Gunung Bahagia (BOK) -
DAK
- Meningkatnya status kesehatan
masyarakat
100 80 20 20 100% 100 100 100 - Presentase Peningkatan
kesehatan masyarakat
1.02.1.02.01.16.064 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Perawatan Klandasan Ilir
(BOK) - DAK
- Meningkatnya status kesehatan
masyarakat
100 80 20 20 100% 100 100 100 - Presentase Peningkatan
kesehatan masyarakat
1.02.1.02.01.16.065 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Prapatan (BOK) - DAK
- Meningkatnya status kesehatan
masyarakat
100 80 20 20 100% 100 100 100 - Presentase Peningkatan
kesehatan masyarakat
1.02.1.02.01.16.066 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Telaga Sari (BOK) - DAK
- Meningkatnya status kesehatan
masyarakat
100 80 20 20 100% 100 100 100 - Presentase Peningkatan
kesehatan masyarakat
1.02.1.02.01.16.067 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Gunung Sari Ilir (BOK) -
DAK
- Meningkatnya status kesehatan
masyarakat
100 80 20 20 100% 100 100 100 - Presentase Peningkatan
kesehatan masyarakat
1.02.1.02.01.16.068 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Perawatan Mekar Sari
(BOK) - DAK 2016
- Meningkatnya status kesehatan
masyarakat
100 80 20 20 100% 100 100 100 - Presentase Peningkatan
kesehatan masyarakat
1.02.1.02.01.16.069 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Gunung Sari Ulu (BOK) -
DAK
- Meningkatnya status kesehatan
masyarakat
100 80 20 20 100% 100 100 100 - Presentase Peningkatan
kesehatan masyarakat
1.02.1.02.01.16.070 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Karang Jati (BOK) - DAK
- Meningkatnya status kesehatan
masyarakat
100 80 20 20 100% 100 100 100 - Presentase Peningkatan
kesehatan masyarakat
1.02.1.02.01.16.071 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Karang Rejo (BOK) - DAK
- Meningkatnya status kesehatan
masyarakat
100 80 20 20 100% 100 100 100 - Presentase Peningkatan
kesehatan masyarakat
1.02.1.02.01.16.072 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Sumber Rejo (BOK) - DAK
- Meningkatnya status kesehatan
masyarakat
100 80 20 20 100% 100 100 100 - Presentase Peningkatan
kesehatan masyarakat
1.02.1.02.01.16.073 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Gunung Samarinda (BOK) -
DAK
- Meningkatnya status kesehatan
masyarakat
100 80 20 20 100% 100 100 100 - Presentase Peningkatan
kesehatan masyarakat
1.02.1.02.01.16.074 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Muara Rapak (BOK) - DAK
- Meningkatnya status kesehatan
masyarakat
100 80 20 20 100% 100 100 100 - Presentase Peningkatan
kesehatan masyarakat
1.02.1.02.01.16.075 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Batu Ampar (BOK) - DAK
- Meningkatnya status kesehatan
masyarakat
100 80 20 20 100% 100 100 100 - Presentase Peningkatan
kesehatan masyarakat
1.02.1.02.01.16.076 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Perawatan Karang Joang
(BOK) - DAK
- Meningkatnya status kesehatan
masyarakat
100 80 20 20 100% 100 100 100 - Presentase Peningkatan
kesehatan masyarakat
1.02.1.02.01.16.077 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Margomulyo (BOK) - DAK
- Meningkatnya status kesehatan
masyarakat
100 80 20 20 100% 100 100 100 - Presentase Peningkatan
kesehatan masyarakat
1.02.1.02.01.16.078 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Baru Ilir (BOK) - DAK
- Meningkatnya status kesehatan
masyarakat
100 80 20 20 100% 100 100 100 - Presentase Peningkatan
kesehatan masyarakat
1.02.1.02.01.16.079 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Sidomulyo (BOK) - DAK
- Meningkatnya status kesehatan
masyarakat
100 80 20 20 100% 100 100 100 - Presentase Peningkatan
kesehatan masyarakat
1.02.1.02.01.16.080 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Baru Tengah (BOK) - DAK
- Meningkatnya status kesehatan
masyarakat
100 80 20 20 100% 100 100 100 - Presentase Peningkatan
kesehatan masyarakat
1.02.1.02.01.16.081 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Marga Sari (BOK) - DAK
- Meningkatnya status kesehatan
masyarakat
100 80 20 20 100% 100 100 100 - Presentase Peningkatan
kesehatan masyarakat
1.02.1.02.01.16.082 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Perawatan Baru Ulu (BOK) -
DAK
- Meningkatnya status kesehatan
masyarakat
100 80 20 20 100% 100 100 100 - Presentase Peningkatan
kesehatan masyarakat
1.02.1.02.01.16.083 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Perawatan Kariangau (BOK)
- DAK
- Meningkatnya status kesehatan
masyarakat
100 80 20 20 100% 100 100 100 - Presentase Peningkatan
kesehatan masyarakat
1.02.1.02.01.16.084 Distribusi Obat dan e-
logistik (BOK) DAK
- Meningkatnya status kesehatan
masyarakat
0 0 0 0 0% 100 100 100 - Peningkatan distribusi obat ke
puskesmas dan dukungna
manajemen sistem E-logistik di
Kota Balikpapan
1.02.1.02.01.16.085 Pengelolaan, Pemanfaatan
Dan Penggunaan Dana
- Meningkatnya pelayanan JKN
60 40 20 20 100% 100 100 100
41
Kapitasi JKN Puskesmas
Teritip
- Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta JKN
1.02.1.02.01.16.086 Pengelolaan, Pemanfaatan
Dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Lamaru
- Meningkatnya pelayanan JKN
60 40 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta JKN
1.02.1.02.01.16.087 Pengelolaan, Pemanfaatan
Dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Manggar Baru
- Meningkatnya pelayanan JKN
60 40 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta JKN
1.02.1.02.01.16.088 Pengelolaan, Pemanfaatan
Dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Manggar
- Meningkatnya pelayanan JKN
60 40 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta JKN
1.02.1.02.01.16.089 Pengelolaan, Pemanfaatan
Dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Gunung Bahagia
- Meningkatnya pelayanan JKN
60 40 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta JKN
1.02.1.02.01.16.090 Pengelolaan, Pemanfaatan
Dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Damai
- Meningkatnya pelayanan JKN
60 40 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta JKN
1.02.1.02.01.16.091 Pengelolaan, Pemanfaatan
Dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Telaga Sari
- Meningkatnya pelayanan JKN
60 40 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta JKN
1.02.1.02.01.16.092 Pengelolaan, Pemanfaatan
Dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Sumber Rejo
- Meningkatnya pelayanan JKN
60 40 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta JKN
1.02.1.02.01.16.093 Pengelolaan, Pemanfaatan
Dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Karang Jati
- Meningkatnya pelayanan JKN
60 40 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta JKN
1.02.1.02.01.16.094 Pengelolaan, Pemanfaatan
Dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Karang Rejo
- Meningkatnya pelayanan JKN
60 40 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta JKN
1.02.1.02.01.16.095 Pengelolaan, Pemanfaatan
Dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Batu Ampar
- Meningkatnya pelayanan JKN
60 40 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta JKN
1.02.1.02.01.16.096 Pengelolaan, Pemanfaatan
Dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Gunung Samarinda
- Meningkatnya pelayanan JKN
60 40 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta JKN
1.02.1.02.01.16.097 Pengelolaan, Pemanfaatan
Dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Muara Rapak
- Meningkatnya pelayanan JKN
60 40 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta JKN
1.02.1.02.01.16.098 Pengelolaan, Pemanfaatan
Dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Margo Mulyo
- Meningkatnya pelayanan JKN
60 40 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta JKN
1.02.1.02.01.16.099 Pengelolaan, Pemanfaatan
Dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Marga Sari
- Meningkatnya pelayanan JKN
60 40 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta JKN
1.02.1.02.01.16.100 Pengelolaan, Pemanfaatan
Dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Sidomulyo
- Meningkatnya pelayanan JKN
60 40 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta JKN
1.02.1.02.01.16.101 Pengelolaan, Pemanfaatan
Dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Baru Ulu
- Meningkatnya pelayanan JKN
60 40 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta JKN
1.02.1.02.01.16.102 Pengelolaan, Pemanfaatan
Dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Baru Ilir
- Meningkatnya pelayanan JKN
60 40 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta JKN
1.02.1.02.01.16.103 Pengelolaan, Pemanfaatan
Dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Gunung Sari Ulu
- Meningkatnya pelayanan JKN
60 40 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta JKN
1.02.1.02.01.16.104 Pengelolaan, Pemanfaatan
Dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Gunung Sari Ilir
- Meningkatnya pelayanan JKN
60 40 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta JKN
1.02.1.02.01.16.105 Pengelolaan, Pemanfaatan
Dan Penggunaan Dana Non
Kapitasi JKN Puskesmas
Teritip
- Meningkatnya pelayanan JKN
60 40 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta JKN
1.02.1.02.01.16.106 Pengelolaan, Pemanfaatan
Dan Penggunaan Dana Non
Kapitasi JKN Puskesmas
Lamaru
- Meningkatnya pelayanan JKN
60 40 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta JKN
1.02.1.02.01.16.107 Pengelolaan, Pemanfaatan
Dan Penggunaan Dana Non
Kapitasi JKN Puskesmas
Manggar Baru
- Meningkatnya pelayanan JKN
60 40 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta JKN
1.02.1.02.01.16.108 Pengelolaan, Pemanfaatan
Dan Penggunaan Dana Non
Kapitasi JKN Puskesmas
Manggar
- Meningkatnya pelayanan JKN
60 40 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta JKN
1.02.1.02.01.16.109 Pengelolaan, Pemanfaatan
Dan Penggunaan Dana Non
Kapitasi JKN Puskesmas
Gunung Bahagia
- Meningkatnya pelayanan JKN
60 40 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta JKN
1.02.1.02.01.16.110 Pengelolaan, Pemanfaatan
Dan Penggunaan Dana Non
Kapitasi JKN Puskesmas
Damai
- Meningkatnya pelayanan JKN
60 40 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta JKN
1.02.1.02.01.16.111 Pengelolaan, Pemanfaatan
Dan Penggunaan Dana Non
Kapitasi JKN Puskesmas
Gunung Sari Ilir
- Meningkatnya pelayanan JKN
60 40 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta JKN
43
1.02.1.02.01.16.112 Pengelolaan, Pemanfaatan
Dan Penggunaan Dana Non
Kapitasi JKN Puskesmas
Gunung Sari Ulu
- Meningkatnya pelayanan JKN
60 40 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta JKN
1.02.1.02.01.16.113 Pengelolaan, Pemanfaatan
Dan Penggunaan Dana Non
Kapitasi JKN Puskesmas
Sumber Rejo
- Meningkatnya pelayanan JKN
60 40 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta JKN
1.02.1.02.01.16.114 Pengelolaan, Pemanfaatan
Dan Penggunaan Dana Non
Kapitasi JKN Puskesmas
Gunung Samarinda
- Meningkatnya pelayanan JKN
60 40 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta JKN
1.02.1.02.01.16.115 Pengelolaan, Pemanfaatan
Dan Penggunaan Dana Non
Kapitasi JKN Puskesmas
Muara Rapak
- Meningkatnya pelayanan JKN
60 40 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta JKN
1.02.1.02.01.16.116 Pengelolaan, Pemanfaatan
Dan Penggunaan Dana Non
Kapitasi JKN Puskesmas
Batu Ampar
- Meningkatnya pelayanan JKN
60 40 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta JKN
1.02.1.02.01.16.117 Pengelolaan, Pemanfaatan
Dan Penggunaan Dana Non
Kapitasi JKN Puskesmas
Sidomulyo
- Meningkatnya pelayanan JKN
60 40 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta JKN
1.02.1.02.01.16.118 Pengelolaan, Pemanfaatan
Dan Penggunaan Dana Non
Kapitasi JKN Puskesmas
Baru Ilir
- Meningkatnya pelayanan JKN
60 40 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta JKN
1.02.1.02.01.16.119 Pengelolaan, Pemanfaatan
Dan Penggunaan Dana Non
Kapitasi JKN Puskesmas
Baru Ulu
- Meningkatnya pelayanan JKN
60 40 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta JKN
1.02.1.02.01.16.120 Pelayanan Pencegahan Dan
Penanggulangan PTM
(Penyakit Tidak Menular)
- Terbentuknya Posbindu
100 80 20 20 100% 100 100 100
- Meningkatnya cakupan
pemeriksaan faktor Resiko
Penyakit PTM
- Meningkatnya cakupan
pemeriksaan IVA
- Meningkatnya cakupan
pemeriksaan CBE ( Clinical Breast
Examination )
- Terlaksananya pembentukan
Posbindu
- Terlaksananya kegiatan deteksi
dini faktor Resiko PTM
- Terlaksananya kegiatan
pemeriksaan deteksi dini kanker
serviks
- Terlaksananya kegiatan
pemeriksaan CBE
1.02.1.02.01.16.121 Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Lansia
- Meningkatnya status kesehatan
dan kemandirian kelompok usia
lanjut di Kota Balikpapan
100 80 20 20 100% 100 100 100
- Peningkatan kompetensi petugas
pengelola puskesmas santun lansia
- Terlaksananya penanganan dan
pelayanan kesehatan lansia
- Pengembangan jejaring dan
monitoring evaluasi
- Terlaksananya kunjungan ke
posyandu lansia
1.02.1.02.01.16.122 Peningkatan Pelayanan Dan
Penanggulangan Masalah
Kesehatan
- Terjaga dan terlindunginya
kesehatan peserta kegiatan yang
melibatkan orang banyak
100 80 20 20 100% 100 100 100
- Peningkatan pelayanan pada
penanganan kegiatan pertemuan
rutin, P3K dan penanggulangan
masalah kesehatan di Kota
Balikpapan
1.02.1.02.01.16.123 Peningkatan Gizi
Masyarakat
- Meningkatnya status gizi
masyarakat
100 80 20 20 100% 100 100 100
- Meningkatnya koordinasi antara
petugas gizi
- Keakuratan data di lapangan
- Meningkatnya pengetahuan
tentang gizi
- Menurunnya kasus gizi buruk
- Terlaksananya kegiatan rapat
koordinasi petugas gizi puskesmas
- Workshop pencatatan dan
pelaporan kegiatan gizi dan
seminar gizi
- Pemberian makanan tambahan
- Pelatihan tatalaksana anak gizi
buruk
1.02.1.02.01.16.123 Penanganan Pelayanan
Pasien Ketergantungan
NAPZA
- Tertanganinya pasien
ketergantungan napza di Kota
Balikpapan 100 80 20 20 100% 100 100 100
- Terlaksananya kegiatan
pelayanan pasisen ketergantungan
napza
Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif
Kesehatan di Puskesmas
Teritip
Terlaksananya Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif Kesehatan
di Puskesmas Teritip 100 80 20 20 100% 0 0 0
Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif
Kesehatan di Puskesmas
Lamaru
Terlaksananya Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif Kesehatan
di Puskesmas Lamaru 100 80 20 20 100% 0 0 0
45
Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif
Kesehatan di Puskesmas
Manggar
Terlaksananya Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif Kesehatan
di Puskesmas Manggar 100 80 20 20 100% 0 0 0
Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif
Kesehatan di Puskesmas
Sepinggan Baru
Terlaksananya Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif Kesehatan
di Puskesmas Sepinggan Baru 100 80 20 20 100% 0 0 0
Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif
Kesehatan di Puskesmas
Damai
Terlaksananya Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif Kesehatan
di Puskesmas Damai 100 80 20 20 100% 0 0 0
Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif
Kesehatan di Puskesmas
Gunung Bahagia
Terlaksananya Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif Kesehatan
di Puskesmas Gunung Bahagia 100 80 20 20 100% 0 0 0
Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif
Kesehatan di Puskesmas
Perawatan Klandasan Ilir
Terlaksananya Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif Kesehatan
di Puskesmas Perawatan
Klandasan Ilir
100 80 20 20 100% 0 0 0
Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif
Kesehatan di Puskesmas
Prapatan
Terlaksananya Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif Kesehatan
di Puskesmas Prapatan 100 80 20 20 100% 0 0 0
Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif
Kesehatan di Puskesmas
Telaga Sari
Terlaksananya Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif Kesehatan
di Puskesmas Telaga Sari 100 80 20 20 100% 0 0 0
Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif
Kesehatan di Puskesmas
Gunung Sari Ilir
Terlaksananya Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif Kesehatan
di Puskesmas Gunung Sari Ilir 100 80 20 20 100% 0 0 0
Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif
Kesehatan di Puskesmas
Perawatan Mekar Sari
Terlaksananya Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif Kesehatan
di Puskesmas Perawatan Mekar
Sari
100 80 20 20 100% 0 0 0
Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif
Kesehatan di Puskesmas
Gunung Sari Ulu
Terlaksananya Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif Kesehatan
di Puskesmas Gunung Sari Ulu 100 80 20 20 100% 0 0 0
Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif
Kesehatan di Puskesmas
Karang Jati
Terlaksananya Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif Kesehatan
di Puskesmas Karang Jati 100 80 20 20 100% 0 0 0
Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif
Kesehatan di Puskesmas
Karang Rejo
Terlaksananya Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif Kesehatan
di Puskesmas Karang Rejo 100 80 20 20 100% 0 0 0
Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif
Kesehatan di Puskesmas
Sumber Rejo
Terlaksananya Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif Kesehatan
di Puskesmas Sumber Rejo 100 80 20 20 100% 0 0 0
Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif
Kesehatan di Puskesmas
Gunung Samarinda
Terlaksananya Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif Kesehatan
di Puskesmas Gunung Samarinda 100 80 20 20 100% 0 0 0
Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif
Kesehatan di Puskesmas
Muara Rapak
Terlaksananya Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif Kesehatan
di Puskesmas Muara Rapak 100 80 20 20 100% 0 0 0
Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif
Kesehatan di Puskesmas
Batu Ampar
Terlaksnanya Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif Kesehatan
di Puskesmas Batu Ampar 100 80 20 20 100% 0 0 0
Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif
Kesehatan di Puskesmas
Perawatan Karang Joang
Terlaksananya Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif Kesehatan
di Puskesmas Perawatan Karang
Joang
100 80 20 20 100% 0 0 0
Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif
Kesehatan di Puskesmas
Margo Mulyo
Terlaksananya Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif Kesehatan
di Puskesmas Margo Mulyo 100 80 20 20 100% 0 0 0
Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif
Kesehatan di Puskesmas
Baru Ilir
Terlaksananya Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif Kesehatan
di Puskesmas Baru Ilir 100 80 20 20 100% 0 0 0
Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif
Kesehatan di Puskesmas
Sidomulyo
Terlaksananya Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif Kesehatan
di Puskesmas Sidomulyo 100 80 20 20 100% 0 0 0
Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif
Kesehatan di Puskesmas
Baru Tengah
Terlaksananya Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif Kesehatan
di Puskesmas Baru Tengah 100 80 20 20 100% 0 0 0
Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif
Kesehatan di Puskesmas
Margasari
Terlaksananya Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif Kesehatan
di Puskesmas Margasari 100 80 20 20 100% 0 0 0
Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif
Kesehatan di Puskesmas
Baru Ulu
Terlaksananya Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif Kesehatan
di Puskesmas Baru Ulu 100 80 20 20 100% 0 0 0
Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif
Kesehatan di Puskesmas
Perawatan Kariangau
Terlaksananya Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif Kesehatan
di Puskesmas Perawatan
Kariangau
100 80 20 20 100% 0 0 0
Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif
Kesehatan di Puskesmas
Perawatan Manggar Baru
Terlaksananya Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif Kesehatan
di Puskesmas Perawatan Manggar
Baru
100 80 20 20 100% 0 0 0
Pemeriksaan Kesehatan Bagi
Petugas TPS, PPS dan PPK
100 0 0 0 0% 0 0 0
47
Pengembangan Kelurahan
Siaga Aktif
60 0 0 0 0% 0 0 0
Pelaksanaan dan
Peningkatan PHBS di Kota
Balikpapan
40 0 0 0 0% 0 0 0
Peningkatan dan
Mewujudkan Masyarakat
Sekolah Sehat
20 0 0 0 0% 0 0 0
Pemberdayaan Masyarakat
dan Kemitraan Bidang
Kesehatan dan Kader
Posyandu
40 20 0 0 0% 0 0 0
Peningkatan cakupan FE
pada Bumil dan Sosialisasi
Garam Beryodium
20 0 0 0 0% 0 0 0
Peningkatan Cakupan ASI
Ekslusif
20 0 0 0 0% 0 0 0
Pengembangan/
peningkatan Kawasan Sehat
Tanpa Rokok (KSTR)
100 40 20 20 100% 0 0 0
Penyususnan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
(AKIP)
100 20 0 0 0% 0 0 0
1.02.1.02.01.22. Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Menular
1.02.1.02.01.22.008 Peningkatan Imunisasi - Presentase bayi usia 0-11 bulan
yang mendapat imunisasi lengkap
100 80 20 20 100% 100 100 100
- Presentase universal child
immunization (UCI) kelurahan
- Presentase cakupan imunisasi
campak, DT, Td pada murid SD
kelas 1,2,3 pada bulan imunisasi
anak
- Terlaksananya pertemuan
dengan kepala puskesmas
- Terlaksananya kegiatan
pembinaan dan pengawasan
kinerja pengelola program
imunisasi puskesmas
- Terlaksananya kegiatan
pembinaan dan pengawasan
kinerja pengelola imunisasi pada
10 rumah sakit dan 2 klinik, 3
bidan praktek swasta
- Terlaksananya kegiatan
pengambilan vaksin BIAS di
samarinda
- Terlaksananya kegiatan
pengambilan vaksin rutin di
samarinda
- terlaksananya kegiatan
pemantauan suhu cold chain di
instalasi farmasi kota
- Terlaksananya kegiatan
pertemuan dengan pengelola
program imunisasi puskesmas
- Terlaksananya kegiatan
refreshing pengelola imunisasi
puskesmas, Rumah sakit, klinik
dan bidan praktek swasta
1.02.1.02.01.22.009 Peningkatan Surveilance
Epideminologi Dan
Penanggulangan Wabah
- Tercapainya target SKD-KLB dan
pelacakan KLB ≤ 24 jam
100 80 20 20 100% 100 100 100
- Terlaksananya kegiatan
pertemuan dengan lintas program
/ sektor terkait
- Terlaksananya kegiatan
pengolahan data di puskesmas
sebagai SKD-KLB
- Terlaksananya hubungan dengan
kontak person RS (Jejaring
surveilane)
- Terlaksananya pengolahan data
di tingkat kota
- Terlacaknya seluruh kasus KLB
- Terdatanya kasus di RS cepat
dan tepat waktu
- Terlaksananya pembinaan dan
pengawasan kinerja surveilans di
puskesmas
- Terlaksananya penggandaan
formulir laporan surveilans
- Terlaksananya penanggulangan
KLB
- Terlaksananya konsultasi dan
pertemuan program surveilans di
samarinda
- Terlaksananya konsultasi dan
pertemuan program surveilance di
pusat
- Terlaksananya pengadaan
perangkat penunjang kegiatan
surveilance di lapangan
1.02.1.02.01.22.012 Pemberantasan Penyakit
Kulit/Kelamin/IMS,HIV/AIDS
- Meningkatnya cakupan
konseling dan test
100 80 20 20 100% 100 100 100 - ODHA di secreening TB
- ODHAbaru diobati ARV
49
- Meningkatnya cakupan
pemeriksaan IMS
- ODHA yang mendapatkan
pengobatan propilaksis
kotrimoksasol
- Dilaksanakannya kegiatan
konseling dan test HIV
- Dilaksanakannya kegiatan
screening TB pada ODHA
- Telah diberikannya pengobatan
ARV pada ODHA Baru
- Dilaksanakannya Kegiatan
pemeriksaan IMS
- Telah Dilaksanakannya
pengobatan propilaksis
kotrimoksasol pada ODHA
1.02.1.02.01.22.013 Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Menular (TBC, ISPA,
Kecacingan Dan Diare dan
Kusta)
- Sukses rate
100 80 20 20 100% 100 100 100
- Penderita TB MDR dapat
ditangani dan diobati
- Penderita TB yang diobati
mengalami kesembuhan
- Meningkatnya kesehatan
penghuni lapas dan rutan
- Meningkatnya case notification
rate
- Terlaksananya pengobatan
pasien YB sampai selesai
- Terobatinya pasien TB MDR
- Terlaksananya pemeriksaan
kesehatan bagi penghuni lapas
dan rutan
1.02.1.02.01.22.015 Pemberantasan Penyakit
Demam Berdarah Dengue
(DBD) Dan Zoonosis
- Menurunnya angka kematian
DBD (CFR)
100 80 20 20 100% 100 100 100
- Meningkatnya angka bebas
jentik
- Terlaksananya kegiatan fogging
fokus dan fogging SMP
- Dilaksanakannya kegiatan
pemantauan jentik secara berkala
(ABJ)
- Dilaksanakannya kegiatan
fogging fokus
- Dilaksanakannya kegiatan
fogging sebelum masa penularan
(SMP)
1.02.1.02.01.24.
Program Penanggulangan
Kemiskinan Terpadu
1.02.1.02.01.24.011 Pembayaran Iuran BPJS
Kesehatan Bagi Masyarakat
- Terjamin kesehatannya bagi
penduduk miskin tidak mampu 40 20 20 20 100% 100 100 100
Miskin (PBI) - Meningkatnya pengetahuan
tentang jaminan kesehatan bagi
petugas FKTP dan FKRTL
- Terlaksananya pembayaran
iuran BPJS kesehatan bagi
penduduk miskin dan tidak
mampu
- Terlaksananya sosialisasinya
jaminan kesehatan di FKTP dan
FKRTL
1.02.1.02.01.32.
Program Peningkatan
Keselamatan Ibu Melahirkan
Dan Anak
1.02.1.02.01.32.004 Peningkatan Kesehatan Ibu
Dan Anak
- Meningkatnya status kesehatan
ibu dan anak
100 80 20 20 100% 100 100 100
- Menurunnya kasus kematian
kematian ibu dan anak
1.02.1.02.01.32.005 Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Bagi Anak
Berkebutuhan Khusus
- Meningkatnya status kesehatan
dan tersedianya sarana pelayanan
anak berkebutuhan khusus di Kota
Balikpapan 100 80 20 20 100% 100 100 100
- Terlaksananya pelayanan
kesehatan dan pengembangan
sarana pelayanan anak
berkebutuhan khusus
1.02.1.02.01.32.006 Jaminan Persalinan Bagi
Masyarakat yang Tidak
mempunyai Jaminan
Persalinan (DAK)
- Meningkatnya status kesehatan
ibu hamil dan bayi
60 0 20 0 0% 100 100 100 - Jumlah ibu bersalin dan bayi
baru lahir yang dijamin biaya
persalinan dan perawatannya
1.02.1.02.01.33.
Program Peningkatan
Kualitas, Kuantitas SDM
serta Sarana Prasarana
Kesehatan
1.02.1.02.01.33.001 Rehab Berat/Sedang Sarana
Dan Prasarana Kesehatan Di
Puskesmas Dan Pustu,
Jaringannya
- Meningkatnya pelayanan
kesehatan kepada masyarakat
100 80 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksanannya pembangunan
puskesmas
1.02.1.02.01.33.002 Peningkatan Kualitas Tenaga
Pelayanan Kesehatan
Melalui Pengiriman Program
Pelatihan
- Terlaksananya pelaksanaan
pelatihan yang memiliki sertifikat
80 60 20 20 100% 100 100 100 - Terpenuhinya kebutuhan
pelatihan untuk peningkatan
tenaga kesehatan
1.02.1.02.01.33.003 Pengadaan Sarana dan
Prasarana Puskesmas
- Meningkatnya pelayanan
kesehatan kepada masyarakat
100 80 20 20 1 100 100 100
- Terlaksananya pembangunan
puskesmas
- Terlaksananya pembangunan
Gedung ABK
51
- Terlaksananya pengadaan Mobil
Pusling
1.02.1.02.01.33.004 Pengadaan Sarana dan
Prasarana Puskesmas (DAK)
- Meningkatnya pelayanan
kesehatan kepada masyarakat
20 0 20 20 100% 100 100 100
- Terlaksananya pembangunan
puskesmas dan Puskesmas
Pembantu
- Terlaksananya kendaraan
operasional dipuskesmas
- Terlaksananya rehab Rumah
dinas
- Terlaksananya pembangunan
IPAL
- Terlaksananya Mobil Pusling
- Terlaksananya Pemasangan
Jaringan LAN
1.02.1.02.01.33.005 Pengelolaan Pengembangan
dan Sumber Daya Kesehatan
- Terjaminnya pelayanan
kesehatan bagi masyarakat
100 80 20 20 100% 100 100 100
- Sarana dan tenaga kesehatan
yang berijin
1.02.1.02.01.33.006
Penerapan Akreditasi Sarana
Pelayanan Kesehatan (DAK)
- Terjaminnya mutu pelayanan
kesehatan bagi puskesmas
20 0 20 20 100% 100 100 100
- Terakreditasinya fasilitas
pelayanan kesehatan tingkat
pertama
1.02.1.02.01.33.007 Pengawasan dan
Peningkatan Kualitas Alat
kesehatan
- Tersedianya kebutuhan
peralatan kesehatan puskesmas di
puskesmas
0 0 0 0 0 100 100 100 - Terlaksananya pengawasan
mutu alat kesehatan dan PKRT
- Terlaksananya kalibrasi alat
kesehatan
1.02.1.02.01.33.008 Pengadaan Obat Dan
BMHP (DAK)
- Tersedianya kebutuhan obat,
spuit, reagent untuk masyarakat
100 80 20 20 100% 100 100 100
- Mutu layanan menjadi lebih
optimal
1.02.1.02.01.33.009 Pengadaan Obat Dan
BMHP
- Tersedianya kebutuhan obat,
spuit, reagent untuk masyarakat
0 0 0 0 #DIV/0! 100 100 100
- Mutu layanan menjadi lebih
optimal
1.02.1.02.01.33.010 Pemantapan Pelaksanaan
Sistem Akuntansi Dan
Monitoring Evaluasi
Puskesmas BLUD
- Meningkatnya mutu pelayanan
kesehatan di puskesmas
100 80 20 20 100% 100 100 100
- Diterapkanya sistem akuntansi
keuangan di UPTD yang
menerapkan PPK-BLUD sesuai
dengan peraturan perundang-
undangan
1.02.1.02.01.33.011 Pengembangan Sistem
Pengendalian Internal
Pemerintah (SPIP)
- Terpenuhinya pelaksanaan
kegiatan (SPIP)
20 0 20 20 100% 100 100 100
- Terlaksananya kegiatan
pengendalian (SPIP)
1.02.1.02.01.33.011 Pengembangan Sistem
Informasi Kesehatan Daerah
- Meningkatnya perencanaan dan
evaluasi program
100 80 20 20 100% 100 100 100 - Tersedianya data kesehatan yang
akurat dan valid untuk
perencanaan pembangunan
bidang kesehatan yang terukur
1.02.1.02.01.33.013 Peningkatan Kapasitas
Kinerja Puskesmas Dalam
Rangka Meningkatkan
Kesehatan Masyarakat
- Terpilihnya tenaga kesehatan
teladan dan puskesmas
berpt=restasi serta peningkatan
promotif dan preventif di
Puskesmas
100 80 20 20 100% 100 100 100 - Terselenggaranya peningkatan
mutu pelayanan kesehatan dan
kapasitas kinerja PKM serta
penilaian tenaga kesehatan
teladan dan puskesmas
1.02.1.02.01.33…. Penerapan Akreditasi Sarana
Pelayanan Kesehatan
- Terjaminnya mutu pelayanan
kesehatan bagi puskesmas
100 80 20 20 100% 100 100 100 - Terakreditasinya fasilitas
pelayanan kesehatan tingkat
pertama
1.02.1.02.01.33…. Manajemen Desentralisasi
Kesehatan
- Perencanaan pembangunan
bidang kesehatan yang terukur
100 80 20 20 100% 100 100 100 - Pembuatan dokumen profil 30
buku dan doumen buku saku 30
buku
1.02.1.02.01.33….
Pengadaan Alat Kesehatan
Puskesmas (DAK)
20 0 20 20 100% 100 100 100
1.02.1.02.01.33….
Pembangunan Laboratorium
Kesehatan Daerah
0 0 0 0 0% 0 0 0
1.02.1.02.01.33…. Penyediaan Sewa Gedung
Puskesmas
0 0 0 0 0% 0 0 0
1.02.1.02.01.33…. Rehabilitasi IFK (DAK)
0 0 0 0 0% 0 0 0
1.02.1.02.01.33…. Pengadaan Sarana dan
Prasarana IFK (DAK)
0 0 0 0 0% 0 0 0
Akreditasi Tenaga
Fungsional Kesehatan
Terlaksananya Akreditasi Tenaga
Fungsional Kesehatan 40 20 20 20 100% 0 0 0
Pengadaan Perbekalan
Kesehatan Termasuk Obat
Daftar Esensial
Terlaksananya Pengadaan
Perbekalan Kesehatan Termasuk
Obat Daftar Esensial
100 60 20 20 100% 0 0 0
Pengadaan Peralatan
Kesehatan
Terlaksananya Pengadaan
Peralatan Kesehatan 100 80 20 20 100% 0 0 0
53
Pengadaan Ambulance
Gawat Darurat 118
20 20 0 0 0% 0 0 0
Verifikasi Bantuan Hibah 20 20 0 0 0% 0 0 0
Pembangunan RSUD Kota
Balikpapan ( Bantuan
Keungan Propinsi)- Lanjutan
2009
Terlaksananya pembangunan
puskesmas perawatan baru ulu
100 0 0 0 0% 0 0 0%
Puskesmas 24 Jam Mekar
Sari, Sepinggan, Karang
joang, Baru Ulu ( Bantuan
Keuangan Propinsi TA 2013)
Terlaksananya pembangunan
RSUD kota balikpapan
100 0 0 0 0% 0 0 0%
Pembangunan Rumah Sakit
Umum Daerah
Terlaksananya Pembangunan
RSUD kota Balikpapan 100 100 0 0 0% 0 0 0%
Pembangunan Rumah Sakit
Umum Daerah (Lanjutan
Tahun 2012
Terlaksananya Pembangunan
RSUD kota Balikpapan 100 100 0 0 0% 0 0 0%
Pengadaan Peralatan
Kesehatan RSUD
Tersedianya peralatan kesehatan
yang prima di RSUD 100 100 0 0 0% 0 0 0%
Pembangunan RSUD Kota
Balikpapan (Bantuan
Keuangan Propinsi TA 2013
Terlaksananya Pembangunan
RSUD kota Balikpapan
100 100 0 0 0% 0 0 0%
Kajian Perhitungan Unit
Cost Tarif Pelayanan RSUD
Kota Balikpapan
Naskah akademis, perda tarif
RSUD kota balikpapan 100 100 0 0 0% 0 0 0%
Pengelolaan Rumah Sakit
Umum Daerah Kota
Balikpapan
Terlaksananya Operasional RSUD
Kota Balikpapan 100 100 0 0 0% 0 0 0%
Analisis Kebutuhan
Peralatan Kesehatan Untuk
RSUD Kota Balikpapan
Dokumen analisis kebutuhan
peralatan kesehatan RSUD kota
balikpapan 100 100 0 0 0% 0 0 0%
1.02.1.02.01.34.
Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Kepada Masyarakat
1.02.1.02.01.34.001 Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Masyarakat
Puskesmas BLUD Klandasan
Ilir
- Meningkatnya pelayanan JKN
80 60 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta JKN
1.02.1.02.01.34.002 Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Masyarakat
Puskesmas BLUD Sepinggan
Baru
- Meningkatnya pelayanan JKN
80 60 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta JKN
1.02.1.02.01.34.003 Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Masyarakat
Puskesmas BLUD Mekar Sari
- Meningkatnya pelayanan JKN
80 60 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta JKN
1.02.1.02.01.34.004 Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Masyarakat
- Meningkatnya pelayanan JKN 80 60 20 20 100% 100 100 100
Puskesmas BLUD Kariangau - Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta JKN
1.02.1.02.01.34.005 Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Masyarakat
Puskesmas BLUD Karang
Joang
- Meningkatnya pelayanan JKN
80 60 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta JKN
1.02.1.02.01.34.006 Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Masyarakat
Puskesmas BLUD Baru
Tengah
- Meningkatnya pelayanan JKN
80 60 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta JKN
1.02.1.02.01.34.007 Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Masyarakat
Puskesmas BLUD Prapatan
- Meningkatnya pelayanan JKN
80 60 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta JKN
1.02.1.02.04.16. Program Penataan,
Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
1.02.1.02.04.16.003 Penyelesaian Administrasi
Pengadaan Lahan
- Tersedianya pengadaan lahan
puskesmas
0 0 0 0 0% 0 0 0 - Terlaksananya persiapan
pengadaan lahan puskesmas
Pengadaan Tanah
Puskesmas
- Tersedianya Tanah puskesmas
0 0 0 0 0% 0 0 0
- Terlaksananya pengadaan tanah
puskesmas
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana
Startegis (RENSTRA)
Tersusunnya Dokumen Renstra
100 0 100 100 100% 0 0 0 Tersedianya Dokumen Renstra
55
Merujuk pada tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Balikpapan,
terdapat beberapa permasalahan yang sampai saat ini masih dihadapi dalam
proses pelaksanaan segenap program dan kegiatan, antara lain :
a. Angka Kematian Ibu dan Bayi masih merupakan masalah yang tetap muncul
di Kota Balikpapan. Diketahui bersama bahwa banyak factor yang
mempengaruhi terjadinya kasus kematian ibu antara lain factor ekonomi,
social, budaya, geografis, transportasi disamping status kesehatan ibu secara
pribadi. Kalimat yang sering muncul adalah 3T (Terlambat mengambil
keputusan merujuk ke Faskes, Terlambat menjangkau Faskes dan Terlambat
mendapat pelayanan Nakes), sedangkan factor penyebab ketambahan bayi
paling dominan adalah BBLR, kelainan kongenital, asfixia, aspirasi dan
pneumonia.
b. Masih ditemukan kasus gizi buruk di Kota Balikpapan. Diketahui bersama
bahwa status gizi memiliki hubungan langsung dan mendasar dengan HDI
(Human Development Indeks) atau IPM (Indeks Pembangunan Manusia),
sebab asupan gizi merupakan elemen dasar/nutrisi bagi pembentukan otak
yang menjadi ukuran dalam menentukan kualitas SDM. Terpenuhinya
asupan gizi masyarakat merupakan salah satu indicator yang dapat
menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data capaian
SDM Tahun 2016 ditemukan peningkatan kasus penemuan balita gizi buruk
sejumlah 19 kasus meningkat 46% dibanding tahun 2015 sejumlah 10 kasus.
c. Masih minimnya kegiatan yang melibatkan kemandirian masyarakat melalui
kegiatan pemberdayaan masyarakat. Hal ini juga dikarenakan fungsi monev
belum berjalan maksimal.
d. Masih belum optimalnya kesadaran masyarakat dalam gerakan masyarakat
menuju pola hidup sehat.
e. Belum tercovernya masyarakat Kota Balikpapan secara maksimal terhadap
beban pembiayaan kesehatan. Data tahun 2016 menunjukkan total Universal
Coverage Kota Balikpapan masih pada angka prosentase 95,3%
f. Meningkatnya kasus-kasus yang berimplikasi pada peningkatan angka
kesakitan dan kematian pada penyakit menular seperti kasus DBD pada tahun
2016 sejumlah 4.113 kasus meningkat dari tahun 2015 sejumlah 2.145 kasus,
56
sedangkan untuk kasus penyakit tidak menular berdasarkan urutan 10
penyakit terbanyak pada tahun 2016 penyakit Hipertensi meningkat dengan
jumlah kasus baru 22.033 kasus dibandingkan tahun 2015 (21.859 kasus) dan
Diabetes Melitus menempati urutan ketiga (6.530 kasus) meningkat
dibanding tahun 2015 sejumlah 5.967 kasus.
g. Perlu dukungan sumber daya manusia baik tenaga medis, paramedis dan
administrasi sesuai dengan kompetensi dalam menjalankan operasional baik
di tingkat Dinas Kesehatan Kota Balikpapan maupun UPTD binaan
Puskesmas, Laboratorium Kesehatan Daerah serta Instalasi Farmasi Kota.
h. Pemenuhan sarana dan prasarana yang masih terbatas dan belum memenuhi
standar Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014 tentang
Puskesmas.
i. Adanya penundaan anggaran, sehingga beberapa realisasi anggaran kegiatan
dan kinerja tidak sesuai dengan target.
j. Alokasi anggaran bidang kesehatan yang sampai saat ini belum memenuhi
amanah undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Langkah – langkah yang telah diupayakan untuk mengatasi
permasalahan, yaitu :
Pelayanan kesehatan ibu hamil yang meliputi ante natal care dalam kondisi
yang fluktuatif dalam 5 tahun terakhir dan belum mencapai angka nasional,
namun untuk kasus komplikasi kebidanan yang ditangani oleh petugas
kesehatan menunjukkan trend yang positif dan melampaui target nasional,
hal ini bisa dimungkinkan karena telah ditetapkannya 7 puskesmas di Kota
Balikpapan menjadi puskesmas PONED berdasarkan SK Walikota Nomor
188.45 – 763/2013 sehingga petugas kesehatan sudah dilatih dalam
mendeteksi adanya kelainan pada ibu hamil. Harapan ke depan pelayanan
KIA dapat mencakup keseluruhan aspek pemeriksaan kepada ibu hamil ,
bersalin dan nifas serta kualitas pelayanan terus ditingkatkan, termasuk
pencatatan dan pelaporannya sehingga dalam pencapaian 2016 - 2021 target
yang ditetapkan dapat terlampaui. Disamping itu juga dalam upaya
mendukung capaian SDG’s diperlukan adanya regulasi yang mendukung
57
terutama adanya Peraturan Daerah tentang Kesehatan Ibu dan Bayi Baru
Lahir (KIBBLA), maka diperlukan Peraturan Daerah yang mendukung untuk
hal tersebut sebagai payung hukum dan telah diterbitkan Perda KIBBLA
Nomor 9 Tahun 2015. AKI, AKB dan AKBA adalah bagian dari parameter
penting di tiap wilayah berhasil tidaknya indikator kesehatan dapat
dijalankan.
Kinerja program imunisasi terlihat positif dalam 5 tahun terakhir, dimana
target Universal Child Immunization (UCI) selalu mencapai 100% dalam
mencapai target pusat 80% pada setiap antigen, namun yang menjadi
permasalahan bahwa dengan status UCI yang sudah mencapai 100%
seharusnya tidak terjadi kejadian luar biasa (KLB) Diphteri di Kota
Balikpapan. Namun kenyataannya tahun 2010 terjadi KLB diptheri sebanyak
31 kasus, implikasi dari KLB diptheri yang terjadi pada tahun 2010 tersebut
apakah dikarenakan kota Balikpapan sebagai pintu gerbang Kalimantan
Timur dimana pada saat yang bersamaan juga di Jawa Timur terjadi KLB,
dimana diketahui bahwa jalur penerbangan Balikpapan-Surabaya sangatlah
padat sehingga banyak yang transit atau bahkan pendatang ataukah karena
adanya faktor lain seperti kualitas vaksin yang tidak adekuat, tetapi dapat
dipastikan bahwa setiap bayi yang telah mendapatkan immunisasi lengkap
Diftheri apabila terinfeksi kuman diftheri akan menimbulkan gejala tidak
separah bayi yang belum immunisasi, maka kejadian di Kota Balikpapan
setiap kasus Diftheri selalu menimbulkan gejala yang tidak parah (dapat
teratasi). Jalinan koordinasi yang telah terintegrasi pada fasilitas kesehatan
yakni Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Klinik Swasta, Praktek Dokter dan RS
menjadi bagian dari parameter terdeteksinya secara dini penyakit – penyakit
tersebut.
Mobilitas tinggi akibat era globalisasi perlu kewaspadaan terhadap beberapa
masalah-masalah kesehatan, seperti penyakit-penyakit infeksi menular akibat
virus, bakteri, parasit dan sebagainya.
Penyakit menular masih menjadi permasalahan klasik di Kota Balikpapan,
yaitu penyakit DBD dan TB paru. Sedangkan penyakit kusta angka
58
kesakitannya masih ditemukan meskipun tidak signifikan namun kondisi
tersebut perlu mendapat penanganan yang serius. Sedangkan untuk
pengendalian penyakit menular seksual, malaria, diare dan pneumonia
berjalan sesuai dengan harapan, terutama untuk kasus menular seperti HIV
AIDS yang mana secara kumulatif dalam 5 tahun terakhir mengalami
peningkatan, kondisi ini tidak terlepas dari peran KPA (Komisi
Penanggulangan AIDS) Kota Balikpapan. Peran serta dan kesadaran
masyarakat untuk ikut memberantas penyakit DBD perlu ditingkatkan
kembali, khususnya dalam meningkatkan angka bebas jentik serta
pemberantasan TB paru diharapkan kedepan dapat menunjukkan trend
yang positif dengan terbentuknya PPTI (Program Pemberantasan
Tuberculose Indonesia) di Kota Balikpapan. Tentunya penyakit-penyakit
tersebut dapat dicegah melalui membudayakan Perilaku Hidup Bersih dan
Sehat (PHBS) dalam kehidupan sehari-hari baik individu, keluarga, kelompok
maupun masyarakat.
Potensi terjadinya wabah dan bencana kesehatan memerlukan kewaspadaan
dan kesiapsiagaan Dinas Kesehatan untuk menghadapinya mengingat
Balikpapan sebagai kota yang tebuka dengan bandar udara internasional
dan pelabuhan lautnya serta kondisi dan struktur daerah nya yang berbukit
. Sampai dengan akhir tahun 2010 Dinas Kesehatan telah menyusun rencana
Contingency Plan untuk menghadapi kemungkinan wabah dan bencana
kesehatan melalui Pembentukan Tim AGDT (Ambulance Gawat Darurat
Terpadu) 118 Dinas Kesehatan Kota Balikpapan (saat ini dalam proses
menuju pembentukan UPTD PSC 119) dan TRC (Tim Reaksi Cepat) di
seluruh Puskesmas yang ada di Kota Balikpapan. Sinergi kesiapsiagaan
dibangun bersama dengan tim terpadu lainnya (Polisi, BPBD, BASARNAS,
Dinas Perhubungan, Disnakersos, PMI, RS, Bala Bantuan Bencana Sukarela,
ORARI, RAPI, SENKOM, Pemerintahan, Kecamatan, Kelurahan, TAGANA,
Tim Rescue dari pihak-pihak swasta serta tim-tim lainnya yang selalu bahu-
membahu mendukung dalam setiap kejadian wabah dan bencana yang
terjadi di Kota Balikpapan.
59
Undang-undang kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
mengamanatkan bahwa kesehatan harus mendapat perhatian pemerintah
daerah baik dalam perencanaan program maupun penganggarannya.
Persentase anggaran kesehatan terhadap APBD cenderung meningkat setiap
tahunnya, namun masih jauh dari target yang diamanatkan undang-undang
yang mensyaratkan bahwa anggaran kesehatan harus dialokasikan sebesar
10% dari APBD diluar gaji, hal ini juga dituangkan dalam draf Perda SKD
(Sistem Kesehatan Daerah), namun sampai dengan saat ini Perda tentang
Sistem Kesehatan Daerah tersebut belum terealisasi (masih proses di
Prolegda).
Regulasi kesehatan yang kuat sangat diperlukan untuk mendukung
pelaksanaan dan perlindungan dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan,
dan sebagai sebuah upaya strategis untuk akselerasi pencapaian program.
Dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan serta memberikan
perlindungan terhadap petugas kesehatan yang memberikan pelayanan
kepada masyarakat di sarana pelayanan kesehatan dasar diperlukan revisi
Perda Nomor 5 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan,
mengingat perda yang ada belum mengakomodir berbagai perkembangan
layanan inovatif yang ada di sarana pelayanan kesehatan dasar, disamping
itu juga dalam upaya mendukung Balikpapan sebagai Kota Sehat diperlukan
adanya regulasi yang mendukung terutama adanya Peraturan Daerah
tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Oleh karenanya Perda yang
mendukung sebagai payung hukumnya diharapkan tahun 2015 dapat segera
direalisasikan.
Telah diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang
KIBBLA (Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak) yang memuat segenap
upaya – upaya peningkatan pelayanan kesehatan terhadap Ibu, Bayi Baru
Lahir dan Anak dalam rangka menuarunkan AKI, AKB dan AKABA di Kota
Balikpapan.
Perlu diatur dalam regulasi mengenai tenaga kesehatan yang berasal dari
luar/tenaga kesehatan asing yang akan bekerja di Kota Balikpapan sebagai
60
imbas atas era MEA dan AEC (Regulasi Surat Tanda Registrasi, SIP,
Keanggotaan Profesi, dan lain-lain) yang berkaitan, sehingga tidak kesan
dibedakan dengan tenaga kesehatan dalam negeri (Kota Balikpapan).
Pembiayaan kesehatan menjadi prioritas Pemerintah Kota Balikpapan, oleh
karenanya dalam rangka menuju universal coverage pemerintah kota
melalui dinas kesehatan mendukung program pemerintah melalui Jaminan
Kesehatan Nasional yang secara bertahap telah dilakukan sejak Januari 2014
seiring ditutupnya pelayanan Jamkesda dikarenakan mengakomodir amanah
undang-undang serta aturan yang berlaku.
Berdirinya RSUD Kota Balikpapan, memberi angin segar kepada peningkatan
akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kota Balikpapan, di mana
operasional RSUD Kota Balikpapan menjadi prioritas dan dapat menjadi
solusi kekurangan akses pelayanan kesehatan dikarenakan 90% tempat tidur
diperuntukkan bagi kelas III di samping menuju mekanisme sistem rujukan
berjenjang.
Mengusulkan rekruitment Sumber Daya Manusia
Optimalisasi Kinerja Sumber Daya Manusia
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Penunjang
melalui Pendidikan dan Pelatihan
Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai standar
Pemenuhan Sarana dan Prasarana dalam rangka Meningkatkan Kinerja
Pelayanan
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan di Dinas
Kesehatan Kota Balikpapan yanitu berdasarkan indikator kinerja yang terdapat
pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2021
dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, seperti pada tabel 2.2 berikut :
61
Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
No Indikator SPM/Standar
Nasional IKK (PP-6/2008)
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan
Analisis 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
I SPM Kesehatan (Permenkes
No.741/MENKES/PER/VII/2008)
2011 - 2016
A Pelayanan Kesehatan Dasar
1 Cakupan Kunjungan Bumil K4 95% 95% 95.40%
2 Cakupan Komplikasi Kebidanan
yang Ditangani 80% 80% 90.95%
3 Cakupan Pertolongan Persalinan
Oleh Tenaga Kesehatan yang
Memiliki Kompetensi Kebidanan
(PN)
90% 90% 94.32%
4 Cakupan Pelayanan Nifas (KF) 90% 80% 93.92%
5 Cakupan Neonatus dengan
Komplikasi yang Ditangani 80% 80% 80.35%
6 Cakupan Kunjungan Bayi 90% 95% 97.53%
7 Cakupan Desa/ Kelurahan
Universal Child Immunization
(UCI)
100% 100% 100%
8 Cakupan Pelayanan Anak Balita 90% 90% 99.17%
9 Cakupan Pemberian Makanan
Pendamping ASI pada Anak usia
6 - 24 bulan Keluarga Miskin
100% 100% 100%
10 Cakupan Balita Gizi Buruk
Mendapat Perawatan 100% 100% 100%
11 Cakupan Penjaringan Kesehatan
Siswa SD dan Setingkat 100% 95%
12 Cakupan Peserta KB Aktif 70% 75% 72.07%
13 Cakupan Cakupan Penemuan
Dan Penanganan Penderita
Penyakit
100%
Acute Flacid Paralysis (AFP) rate
per 100.000 penduduk< 15
tahun
100% 70% 150%
Penemuan Penderita Pneumonia
Balita 100% 100% 174.92%
Penemuan pasien baru TB BTA
Positif 100% 70% 36.56%
Penderita DBD yang ditangani 100% 100% 100%
Penemuan penderita diare 100% 100% 132.64%
14 Cakupan Pelayanan Kesehatan
Dasar Pasien Masyarakat Miskin 100% 100% 100%
B Cakupan Pelayanan Kesehatan
Rujukan
1 Cakupan Pelayanan Kesehatan
Rujukan Pasien Masyarakat
Miskin
100% 100% 100%
2 Cakupan Pelayanan Gawat
Darurat level 1 yang harus
diberikan Sarana Kesehatan (RS)
di Kab/ Kota
100% 100% 100%
C Penyelidikan Epidemiologi dan
Penanggulangan Kejadian luar
Biasa/KLB
1 Cakupan Desa/kelurahan
mengalami KLB yang dilakukan
penyelidikan epidemiologi< 24
jam
100% 100% 100%
D Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
1 Cakupan Desa Siaga Aktif 80% 100% 100%
II SPM Kesehatan (Permenkes No.
43 Tahun 2016) 2017-2021
1 Pelayanan kesehatan ibu hamil 100% 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100%
2 Pelayanan kesehatan ibu bersalin 100% 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100%
3 Pelayanan kesehatan bayi baru
lahir 100% 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100%
4 Pelayanan kesehatan balita 100% 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100%
5 Pelayanan kesehatan pada usia
pendididkan dasar 100% 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100%
6 Pelayanan kesehatan pada usia
produktif 100% 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100%
63
7 Pelayanan kesehatan pada usia
lanjut 100% 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100%
8 Pelayanan kesehatan penderita
hipertensi 100% 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100%
9 Pelayanan kesehatan penderita
diabetes melitus 100% 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100%
10 Pelayanan kesehatan orang
dengan gangguan juwa berat 100% 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100%
11 Pelayanan kesehatan orang
dengan TB 100% 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100%
12 Pelayanan kesehatan orang
dengan risiko terinfeksi HIV 100% 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100%
64
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Berdasarkan evaluasi hasil kegiatan dan latar belakang diperoleh
beberapa masalah yang mempengaruhi mutu (kualitas) dan cakupan pelayanan
kesehatan dasar pada Dinas Kesehatan Kota Balikpapan sebagai berikut :
a. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit ;
b. Terbatasnya Alokasi Anggaran ;
c. Terbatasnya Sumber Daya Manusia ;
d. Terbatasnya Lahan untuk Pengembangan Layanan ke depan sesuai dengan
kebutuhan masyarakat.
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk
membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan
kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja
pencapaian target renstra OPD dan tingkat kinerja oleh OPD, sesuai arahan
Kepala Daerah sesuai prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang
disediakan untuk setiap OPD berdasarkan rancangan awal RKPD.
Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi
prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur
atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan
untuk setiap program/kegiatan untuk OPD yang bersangkutan.
Review rancangan awal RKPD Dinas Kesehatan Kota Balikpapan tahun
2018 adalah seperti pada tabel 2.3 berikut ini :
65
Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
Kota Balikpapan
No RANCANGAN RENJA RANCANGAN RENJA Catata
n
Pentin
g I Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Pagu Indikatif Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 6
I UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1 Pelaksanaan Upaya
Kesehatan Kerja dan
Olah Raga
Dinas
Kesehatan
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 5 Orang 250 Orang 385,000,000 Pelaksanaan Upaya
Kesehatan Kerja dan
Olah Raga
Dinas
Kesehatan
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 5 Orang 250 Orang 385,000,000
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pemeriksaan
Kesehatan Tenaga Kerja Non
Formal
Output Terlaksananya Pemeriksaan
Kesehatan Tenaga Kerja Non
Formal
Outcome Meningkatnya Status
Kesehatan Tenaga Kerja Non
Formal
Outcome Meningkatnya Status
Kesehatan Tenaga Kerja Non
Formal
2 Operasional
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Teritip
Puskesmas
Teritip
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 28 Orang 95% 271,634,600 Operasional
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Teritip
Puskesmas
Teritip
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 28 Orang 95% 271,634,600
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pembayaran
Rekening Listrik, Air,
Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non
PNS
Output Terlaksananya Pembayaran
Rekening Listrik, Air,
Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik
Outcome Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik
3 Operasional
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Lamaru
Puskesmas
Lamaru
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 23 Orang 95% 165,374,000 Operasional
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Lamaru
Puskesmas
Lamaru
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 23 Orang 95% 165,374,000
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pembayaran
Rekening Listrik, Air,
Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non
PNS
Output Terlaksananya Pembayaran
Rekening Listrik, Air,
Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik
Outcome Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik
4 Operasional
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Manggar
Puskesmas
Manggar
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 23 Orang 95% 152,733,800 Operasional
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Manggar
Puskesmas
Manggar
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 23 Orang 95% 152,733,800
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pembayaran
Rekening Listrik, Air,
Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non
PNS
Output Terlaksananya Pembayaran
Rekening Listrik, Air,
Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik
Outcome Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik
5 Operasional
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas
Perawatan
Sepinggan Baru
Puskesmas
Perawatan
Sepinggan
Baru
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 58 Orang 95% 1,400,966,800 Operasional
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas
Perawatan
Sepinggan Baru
Puskesmas
Perawatan
Sepinggan
Baru
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 58 Orang 95% 1,400,966,800
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pembayaran
Rekening Listrik, Air,
Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non
PNS
Output Terlaksananya Pembayaran
Rekening Listrik, Air,
Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik
Outcome Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik
6 Operasional
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas
Perawatan Manggar
Baru
Puskesmas
Perawatan
Manggar Baru
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 50 Orang 95% 1,299,215,950 Operasional
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas
Perawatan Manggar
Baru
Puskesmas
Perawatan
Manggar Baru
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 50 Orang 95% 1,299,215,950
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
67
Output Terlaksananya Pembayaran
Rekening Listrik, Air,
Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non
PNS
Output Terlaksananya Pembayaran
Rekening Listrik, Air,
Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik
Outcome Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik
7 Operasional
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Damai
Puskesmas
Damai
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 21 Orang
95% 193,613,770 Operasional
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Damai
Puskesmas
Damai
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 21 Orang
95% 193,613,770
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pembayaran
Rekening Listrik, Air,
Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non
PNS
Output Terlaksananya Pembayaran
Rekening Listrik, Air,
Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik
Outcome Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik
8 Operasional
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Gunung
Bahagia
Puskesmas
Gunung
Bahagia
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 24 Orang 95% 126,535,650 Operasional
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Gunung
Bahagia
Puskesmas
Gunung
Bahagia
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 24 Orang 95% 126,535,650
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pembayaran
Rekening Listrik, Air,
Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non
PNS
Output Terlaksananya Pembayaran
Rekening Listrik, Air,
Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik
Outcome Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik
9 Operasional
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas
Perawatan
Klandasan Ilir
Puskesmas
Perawatan
Klandasan Ilir
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 70 Orang 95% 1,491,358,870 Operasional
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas
Perawatan
Klandasan Ilir
Puskesmas
Perawatan
Klandasan Ilir
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 70 Orang 95% 1,491,358,870
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pembayaran
Rekening Listrik, Air,
Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non
PNS
Output Terlaksananya Pembayaran
Rekening Listrik, Air,
Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik
Outcome Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik
10 Operasional
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Prapatan
Puskesmas
Prapatan
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 23 Orang 95% 170,586,400 Operasional
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Prapatan
Puskesmas
Prapatan
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 23 Orang 95% 170,586,400
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pembayaran
Rekening Listrik, Air,
Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non
PNS
Output Terlaksananya Pembayaran
Rekening Listrik, Air,
Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik
Outcome Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik
11 Operasional
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Telaga
Sari
Puskesmas
Telaga Sari
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 22 Orang 95% 296,102,000 Operasional
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Telaga
Sari
Puskesmas
Telaga Sari
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 22 Orang 95% 296,102,000
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pembayaran
Rekening Listrik, Air,
Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non
PNS
Output Terlaksananya Pembayaran
Rekening Listrik, Air,
Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik
Outcome Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik
12 Operasional
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Gunung
Sari Ilir
Puskesmas
Gunung Sari
Ilir
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 21 Orang 95% 131,656,600 Operasional
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Gunung
Sari Ilir
Puskesmas
Gunung Sari
Ilir
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 21 Orang 95% 131,656,600
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pembayaran
Rekening Listrik, Air,
Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non
PNS
Output Terlaksananya Pembayaran
Rekening Listrik, Air,
Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik
Outcome Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik
69
13 Operasional
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Gunung
Sari Ulu
Puskesmas
Gunung Sari
Ulu
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 16 Orang 95% 117,507,000 Operasional
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Gunung
Sari Ulu
Puskesmas
Gunung Sari
Ulu
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 16 Orang 95% 117,507,000
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pembayaran
Rekening Listrik, Air,
Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non
PNS
Output Terlaksananya Pembayaran
Rekening Listrik, Air,
Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik
Outcome Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik
14 Operasional
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas
Perawatan Mekar
Sari
Puskesmas
Perawatan
Mekar Sari
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 54 Orang 95% 1,305,181,000 Operasional
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas
Perawatan Mekar
Sari
Puskesmas
Perawatan
Mekar Sari
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 54 Orang 95% 1,305,181,000
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pembayaran
Rekening Listrik, Air,
Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non
PNS
Output Terlaksananya Pembayaran
Rekening Listrik, Air,
Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik
Outcome Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik
15 Operasional
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Karang
Jati
Puskesmas
Karang Jati
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 16 Orang 95% 91,374,400 Operasional
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Karang
Jati
Puskesmas
Karang Jati
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 16 Orang 95% 91,374,400
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pembayaran
Rekening Listrik, Air,
Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non
PNS
Output Terlaksananya Pembayaran
Rekening Listrik, Air,
Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik
Outcome Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik
16 Operasional
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Karang
Rejo
Puskesmas
Karang Rejo
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 21 Orang 95% 124,319,600 Operasional
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Karang
Rejo
Puskesmas
Karang Rejo
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 21 Orang 95% 124,319,600
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pembayaran
Rekening Listrik, Air,
Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non
PNS
Output Terlaksananya Pembayaran
Rekening Listrik, Air,
Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik
Outcome Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik
17 Operasional
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Sumber
Rejo
Puskesmas
Sumber Rejo
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 19 Orang 95% 80,044,600 Operasional
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Sumber
Rejo
Puskesmas
Sumber Rejo
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 19 Orang 95% 80,044,600
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pembayaran
Rekening Listrik, Air,
Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non
PNS
Output Terlaksananya Pembayaran
Rekening Listrik, Air,
Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik
Outcome Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik
18 Operasional
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Gunung
Samarinda
Puskesmas
Gunung
Samarinda
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 23 Orang 95% 195,058,400 Operasional
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Gunung
Samarinda
Puskesmas
Gunung
Samarinda
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 23 Orang 95% 195,058,400
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pembayaran
Rekening Listrik, Air,
Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non
PNS
Output Terlaksananya Pembayaran
Rekening Listrik, Air,
Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik
Outcome Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik
19 Operasional
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Muara
Rapak
Puskesmas
Muara Rapak
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 21 Orang 95% 202,105,600 Operasional
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Muara
Rapak
Puskesmas
Muara Rapak
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 21 Orang 95% 202,105,600
71
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pembayaran
Rekening Listrik, Air,
Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non
PNS
Output Terlaksananya Pembayaran
Rekening Listrik, Air,
Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik
Outcome Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik
20 Operasional
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Batu
Ampar
Puskesmas
Batu Ampar
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 23 Orang 95% 145,569,800 Operasional
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Batu
Ampar
Puskesmas
Batu Ampar
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 23 Orang 95% 145,569,800
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pembayaran
Rekening Listrik, Air,
Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non
PNS
Output Terlaksananya Pembayaran
Rekening Listrik, Air,
Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik
Outcome Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik
21 Operasional
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas
Perawatan Karang
Joang
Puskesmas
Perawatan
Karang Joang
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 61 Orang 95% 1,382,263,200 Operasional
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas
Perawatan Karang
Joang
Puskesmas
Perawatan
Karang Joang
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 61 Orang 95% 1,382,263,200
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pembayaran
Rekening Listrik, Air,
Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non
PNS
Output Terlaksananya Pembayaran
Rekening Listrik, Air,
Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik
Outcome Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik
22 Operasional
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Margo
Mulyo
Puskesmas
Margo Mulyo
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 20 Orang 95% 138,073,600 Operasional
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Margo
Mulyo
Puskesmas
Margo Mulyo
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 20 Orang 95% 138,073,600
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pembayaran
Rekening Listrik, Air,
Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non
PNS
Output Terlaksananya Pembayaran
Rekening Listrik, Air,
Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik
Outcome Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik
23 Operasional
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Baru Ilir
Puskesmas
Baru Ilir
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 23 Orang 95% 163,300,000 Operasional
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Baru Ilir
Puskesmas
Baru Ilir
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 23 Orang 95% 163,300,000
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pembayaran
Rekening Listrik, Air,
Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non
PNS
Output Terlaksananya Pembayaran
Rekening Listrik, Air,
Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik
Outcome Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik
24 Operasional
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas
Sidomulyo
Puskesmas
Sidomulyo
Input
Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 16 Orang
95% 138,349,600 Operasional
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas
Sidomulyo
Puskesmas
Sidomulyo
Input
Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 16 Orang
95% 138,349,600
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pembayaran
Rekening Listrik, Air,
Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non
PNS
Output Terlaksananya Pembayaran
Rekening Listrik, Air,
Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik
Outcome Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik
25 Operasional
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Baru
Tengah
Puskesmas
Baru Tengah
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 28 Orang 95% 176,289,020 Operasional
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Baru
Tengah
Puskesmas
Baru Tengah
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 28 Orang 95% 176,289,020
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
73
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pembayaran
Rekening Listrik, Air,
Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non
PNS
Output Terlaksananya Pembayaran
Rekening Listrik, Air,
Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik
Outcome Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik
26 Operasional
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Margasari
Puskesmas
Margasari
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 20 Orang 95% 134,182,000 Operasional
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Margasari
Puskesmas
Margasari
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 20 Orang 95% 134,182,000
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pembayaran
Rekening Listrik, Air,
Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non
PNS
Output Terlaksananya Pembayaran
Rekening Listrik, Air,
Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik
Outcome Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik
27 Operasional
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas
Perawatan Baru Ulu
Puskesmas
Perawatan
Baru Ulu
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 55 Orang 95% 1,320,047,050 Operasional
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas
Perawatan Baru Ulu
Puskesmas
Perawatan
Baru Ulu
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 55 Orang 95% 1,320,047,050
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pembayaran
Rekening Listrik, Air,
Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non
PNS
Output Terlaksananya Pembayaran
Rekening Listrik, Air,
Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik
Outcome Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik
28 Operasional
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas
Perawatan Kariangau
Puskesmas
Perawatan
Kariangau
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 45 Orang 95% 1,327,003,400 Operasional
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas
Perawatan Kariangau
Puskesmas
Perawatan
Kariangau
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 45 Orang 95% 1,327,003,400
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pembayaran
Rekening Listrik, Air,
Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non
PNS
Output Terlaksananya Pembayaran
Rekening Listrik, Air,
Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik
Outcome Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik
29 Operasional
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di UPTD
Laboratorium
Kesehatan Daerah
Laboratorium
Kesehatan
Daerah
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 12 Orang 95% 1,690,701,825 Operasional
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di UPTD
Laboratorium
Kesehatan Daerah
Laboratorium
Kesehatan
Daerah
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 12 Orang 95% 1,690,701,825
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pembayaran
Rekening Listrik, Air,
Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non
PNS
Output Terlaksananya Pembayaran
Rekening Listrik, Air,
Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik
Outcome Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik
30 Operasional
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di UPTD
IFK
Instalasi
Farmasi Kota
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 10 Orang 95% 224,250,000 Operasional
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di UPTD
IFK
Instalasi
Farmasi Kota
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 10 Orang 95% 224,250,000
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan
Output Pengelolaan Obat dan
Perbekalan kesehatan yang
aman, berkhasiat dan
bermutu
Output Pengelolaan Obat dan
Perbekalan kesehatan yang
aman, berkhasiat dan
bermutu
Outcome Meningkatnya Status
Kesehatan Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status
Kesehatan Masyarakat
31 Pelayanan Kesehatan
Gigi Anak Sekolah
dan Masyarakat
Balikpapan
Dinas
Kesehatan
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 12 Orang 570,000,000 Pelayanan Kesehatan
Gigi Anak Sekolah
dan Masyarakat
Balikpapan
Dinas
Kesehatan
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 12 Orang 570,000,000
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya penanganan
kasus kesehatan gigi dan
mulut anak sekolah
3.600 anak
Output Terlaksananya penanganan
kasus kesehatan gigi dan
mulut anak sekolah
3.600 anak
Outcome Kasus-kasus kesehatan gigi
dan mulut anak sekolah
tertangani dengan baik
100%
Outcome Kasus-kasus kesehatan gigi dan
mulut anak sekolah tertangani
dengan baik
100%
75
32 Pembinaan
Pemanfaatan Hasil
Tanaman Obat
Keluarga (TOGA)
Dinas
Kesehatan
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 12 Orang 175,000,000 Pembinaan
Pemanfaatan Hasil
Tanaman Obat
Keluarga (TOGA)
Dinas
Kesehatan
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 12 Orang 175,000,000
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pemberian
rekomendasi fasilitas
pelayanan kesehatan
100
rekomenda
si
Output Terlaksananya pemberian
rekomendasi fasilitas
pelayanan kesehatan
100
rekomenda
si
Terlaksananya pembinaan
BATRA
2
Puskesmas
Terlaksananya pembinaan
BATRA
2
Puskesmas
Outcome Tersedianya produk
unggulan hasil TOGA dan
Pemanfaatan TOGA
100%
Outcome Tersedianya produk unggulan
hasil TOGA dan Pemanfaatan
TOGA
100%
33 Peningkatan
Pengawasan
Keamanan Pangan
dan Bahan
Berbahaya serta
Pemberdayaan
Masyarakat/Konsum
en di Bidang Obat
dan Makanan
Dinas
Kesehatan
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 32 Orang 400,000,000 Peningkatan
Pengawasan
Keamanan Pangan
dan Bahan
Berbahaya serta
Pemberdayaan
Masyarakat/Konsum
en di Bidang Obat
dan Makanan
Dinas
Kesehatan
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 32 Orang 400,000,000
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Terawasinya mutu dan
keamanan makanan dan
obat-obatan yang beredar di
Kota Balikpapan
300 sarana
Output Terawasinya mutu dan
keamanan makanan dan
obat-obatan yang beredar di
Kota Balikpapan
300 sarana
Outcome Masyarakat mendapatkan
obat dan makanan minuman
yang bermutu
100%
Outcome Masyarakat mendapatkan
obat dan makanan minuman
yang bermutu
100%
34 Pelayanan Kesehatan
Mata
Dinas
Kesehatan
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 60 Orang 385,000,000 Pelayanan Kesehatan
Mata
Dinas
Kesehatan
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 60 Orang 385,000,000
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya deteksi dini
dan penanganan gangguan
mata
1 Paket
Output Terlaksananya deteksi dini
dan penanganan gangguan
mata
1 Paket
Outcome Menurunnya jumlah
penderita gangguan mata di
Balikpapan 100 orang
Outcome Menurunnya jumlah
penderita gangguan mata di
Balikpapan 100 orang
35 Pelayanan Kesehatan
Jiwa
Dinas
Kesehatan
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 60 Orang 385,000,000 Pelayanan Kesehatan
Jiwa
Dinas
Kesehatan
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 60 Orang 385,000,000
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pengiriman
penderita jiwa ke RS Jiwa di
Samarinda 1 Paket
Output Terlaksananya pengiriman
penderita jiwa ke RS Jiwa di
Samarinda 1 Paket
Outcome Menurunnya jumlah
penderita jiwa di Balikpapan 100 orang
Outcome Menurunnya jumlah
penderita jiwa di Balikpapan 100 orang
36 Penatalaksanaan
Pemeriksaan
Kesehatan Jamaah
Calon Haji
Dinas
Kesehatan
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 90 Orang 230,000,000 Penatalaksanaan
Pemeriksaan
Kesehatan Jamaah
Calon Haji
Dinas
Kesehatan
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 90 Orang 230,000,000
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pemeriksaan
kesehatan bagi jamaah Calon
Haji 700 orang
Output Terlaksananya pemeriksaan
kesehatan bagi jamaah Calon
Haji 700 orang
Outcome Peningkatan status kesehatan
Jamaah Calon Haji
100%
Outcome Peningkatan status kesehatan
Jamaah Calon Haji
100%
37 Pembayaran Klaim
Visum Polres
Dinas
Kesehatan
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 60 Orang 100% 200,000,000 Pembayaran Klaim
Visum Polres
Dinas
Kesehatan
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 60 Orang 100% 200,000,000
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Terbayarnya klaim visum
polres kewajiban pemkot
tahun 2015, 2016 dan
rencana 2017 terlaksana
dengan baik
Output Terbayarnya klaim visum
polres kewajiban pemkot
tahun 2015, 2016 dan rencana
2017 terlaksana dengan baik
Outcome Terlaksananya administrasi
kegiatan pembayaran klaim
visum polres
Outcome Terlaksananya administrasi
kegiatan pembayaran klaim
visum polres
38 Operasional Kasus
KDRT, KTP, KTA
dan Trafficking di
Puskesmas
Dinas
Kesehatan
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 6 Orang 1,050,000,000 Operasional Kasus
KDRT, KTP, KTA
dan Trafficking di
Puskesmas
Dinas
Kesehatan
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 6 Orang 1,050,000,000
Sarana
Prasarana :
27
Puskesma
s
Sarana
Prasarana :
27
Puskesma
s
77
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Tercapainya Puskesmas
mampu tata laksana KDRT,
KTP, KTA dan Trafficking di
wilayah kerja
27
Puskesmas
Output Tercapainya Puskesmas
mampu tata laksana KDRT,
KTP, KTA dan Trafficking di
wilayah kerja
27
Puskesmas
Outcome Meningkatnya pelayanan
kesehatan korban KDRT,
KTp, KtA dan trafficking di
semua wilayah kerja
Puskesmas
100%
Outcome Meningkatnya pelayanan
kesehatan korban KDRT, KTp,
KtA dan trafficking di semua
wilayah kerja Puskesmas 100%
39 Penanggulangan
Kejadian Luar Biasa
(KLB) dan Bencana
Dinas
Kesehatan
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: Orang 100% 500,000,000 Penanggulangan
Kejadian Luar Biasa
(KLB) dan Bencana
Dinas
Kesehatan
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: Orang 100% 500,000,000
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Tertanganinya semua
kejadian luar biasa/bencana
di Kota Balikpapan
Output Tertanganinya semua kejadian
luar biasa/bencana di Kota
Balikpapan
Outcome Peningkatan status kesehatan
masyarakat
Outcome Peningkatan status kesehatan
masyarakat
40 Peningkatan Promosi
Kesehatan dan
pemberdayaan
Masyarakat
Dinas
Kesehatan
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 31 Orang 2,000,000,00
0
Peningkatan Promosi
Kesehatan dan
pemberdayaan
Masyarakat
Dinas
Kesehatan
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 31 Orang 2,000,000,000
Sarana
Prasarana
:
27
Puskesma
s, 4
Poskesdes
, 1401
Posyandu
, 7
Pondok
Sayang
Ibu, 34
Kelurahan
Sarana
Prasarana
: 27
Puskesma
s, 4
Poskesdes
, 1401
Posyandu
, 7
Pondok
Sayang
Ibu, 34
Kelurahan
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Jumlah Kebijakan publik
yang berwawasan kesehatan 3
Output Jumlah Kebijakan publik yang
berwawasan kesehatan 3
Presentasi keseluruhan yang
memiliki kebijakan PHBS
(%) 100%
Presentasi keseluruhan yang
memiliki kebijakan PHBS (%)
100%
Presentasi keseluruhan yang
memanfaatkan alokasi dana
kelurahan minimal 10%
untuk UKBM
60%
Presentasi keseluruhan yang
memanfaatkan alokasi dana
kelurahan minimal 10% untuk
UKBM
60%
Jumlah dunia usaha yang
memanfaatkan CSRnya
untuk program kesehatan 10
Jumlah dunia usaha yang
memanfaatkan CSRnya untuk
program kesehatan 10
Jumlah organisasi
kemasyarakatan yang
memanfaatkan sumber daya
nya untuk mendukung
program kesehatan
9
Jumlah organisasi
kemasyarakatan yang
memanfaatkan sumber daya
nya untuk mendukung
program kesehatan
9
Jumlah tema/pesan
komunikasi, informasi dan
edukasi kepada masyarakat 10
Jumlah tema/pesan
komunikasi, informasi dan
edukasi kepada masyarakat 10
Jumlah media yang
dimanfaatkan untuk
menyampaikan informasi
dan edukasi kepada
masyarakat
4
Jumlah media yang
dimanfaatkan untuk
menyampaikan informasi dan
edukasi kepada masyarakat
4
Jumlah tenaga promosi
kesehatan yang
mendapatkan keterampilan
teknis promosi kesehatan
(%)
34 orang
Jumlah tenaga promosi
kesehatan yang mendapatkan
keterampilan teknis promosi
kesehatan (%)
34 orang
Jumlah Puskesmas yang
mampu melaksanakan
Promosi Kesehatan (%) 27
Jumlah Puskesmas yang
mampu melaksanakan
Promosi Kesehatan (%) 27
Jumlah pameran/ekspo yang
diikuti 4
Jumlah pameran/ekspo yang
diikuti 4
Outcome Terpilihnya pemenang
lomba-lomba pada Jambore
UKS
36
Pemenang
Outcome Terpilihnya pemenang lomba-
lomba pada Jambore UKS 36
Pemenang
Terpilihnya pemenang
lomba PHBS tingkat Kota
Balikpapan
1 kegiatan
Terpilihnya pemenang lomba
PHBS tingkat Kota Balikpapan 1 kegiatan
Terbinanya UKBM
berorientasi kesehatan di
Kota Balikpapan
1 kegiatan
Terbinanya UKBM
berorientasi kesehatan di Kota
Balikpapan
1 kegiatan
Terlaksananya program
promosi kesehatan kepada
masyarakat
34
kelurahan
dan 6
kecamatan
Terlaksananya program
promosi kesehatan kepada
masyarakat
34
kelurahan
dan 6
kecamatan
79
Terlaksananya upaya
pembinaan upaya kesehatan
sekolah Kota Balikpapan 1 kegiatan
Terlaksananya upaya
pembinaan upaya kesehatan
sekolah Kota Balikpapan 1 kegiatan
Terlaksananya rangkaian
kegiatan peringatan hari
kesehatan nasional di Kota
Balikpapan
1 kegiatan
Terlaksananya rangkaian
kegiatan peringatan hari
kesehatan nasional di Kota
Balikpapan
1 kegiatan
Ikut sertanya promosi
kesehatan pada pameran
kesehatan di dalam dan luar
Kota Balikpapan
3 kegiatan
Ikut sertanya promosi
kesehatan pada pameran
kesehatan di dalam dan luar
Kota Balikpapan
3 kegiatan
41 Penyehatan
Lingkungan
Dinas
Kesehatan
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: L =
317.988 P
=
297.586
1,850,000,000 Penyehatan
Lingkungan
Dinas
Kesehatan
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: L =
317.988 P
=
297.586
1,850,000,000
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya kegiatan
pendataan, monitoring,
pembinaan dan pelaporan
program penyehatan
lingkungan
100%
Output Terlaksananya kegiatan
pendataan, monitoring,
pembinaan dan pelaporan
program penyehatan
lingkungan
100%
Terlaksananya kegiatan
penyusunan Dokumen DED
IPAL Puskesmas
5
Puskesmas
Terlaksananya kegiatan
penyusunan Dokumen DED
IPAL Puskesmas
5
Puskesmas
Outcome Peningkatan Perencanaan
Kegiatan Penyehatan
Lingkungan 100%
Outcome Peningkatan Perencanaan
Kegiatan Penyehatan
Lingkungan 100%
Tersusunnya Dokumen
Perencanaan (DED)
Puskesmas Perawatan dan
Puskesmas
5
Puskesmas
Tersusunnya Dokumen
Perencanaan (DED) Puskesmas
Perawatan dan Puskesmas 5
Puskesmas
Terjaminnya kualitas
lingkungan tempat umum
dan pengelolaan makanan,
tempat khusus dan
lingkungan
90%
Terjaminnya kualitas
lingkungan tempat umum dan
pengelolaan makanan, tempat
khusus dan lingkungan 90%
42 Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di Dinas
Kesehatan Kota
Balikpapan (BOK)
DAK
Dinas
Kesehatan
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 40 Orang 100% 774,282,350 Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di Dinas
Kesehatan Kota
Balikpapan (BOK)
DAK
Dinas
Kesehatan
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 40 Orang 100% 774,282,350
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya manajemen
pelayanan kesehatan kepada
masyarakat
Output Terlaksananya manajemen
pelayanan kesehatan kepada
masyarakat
Outcome Meningkatnya Status
Kesehatan Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status
Kesehatan Masyarakat
43 Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Teritip
(BOK) DAK
Puskesmas
Teritip
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 28 Orang 100% 305,027,150 Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Teritip
(BOK) DAK
Puskesmas
Teritip
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 28 Orang 100% 305,027,150
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Presentase Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
Output Presentase Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status
Kesehatan Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status
Kesehatan Masyarakat
44 Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Lamaru
(BOK) DAK
Puskesmas
Lamaru
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 23 Orang 100% 244,928,150 Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Lamaru
(BOK) DAK
Puskesmas
Lamaru
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 23 Orang 100% 244,928,150
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Presentase Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
Output Presentase Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status
Kesehatan Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status
Kesehatan Masyarakat
45 Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Manggar
(BOK) DAK
Puskesmas
Manggar
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 23 Orang 100% 551,732,050 Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Manggar
(BOK) DAK
Puskesmas
Manggar
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 23 Orang 100% 551,732,050
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Presentase Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
Output Presentase Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
81
Outcome Meningkatnya Status
Kesehatan Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status
Kesehatan Masyarakat
46 Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas
Perawatan Manggar
Baru (BOK) DAK
Puskesmas
Perawatan
Manggar Baru
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 23 Orang 100% 380,506,250 Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas
Perawatan Manggar
Baru (BOK) DAK
Puskesmas
Perawatan
Manggar Baru
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 23 Orang 100% 380,506,250
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Presentase Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
Output Presentase Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status
Kesehatan Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status
Kesehatan Masyarakat
47 Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas
Perawatan
Sepinggan Baru
(BOK) DAK
Puskesmas
Perawatan
Sepinggan
Baru
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 58 Orang 100% 1,074,139,100 Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas
Perawatan
Sepinggan Baru
(BOK) DAK
Puskesmas
Perawatan
Sepinggan
Baru
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 58 Orang 100% 1,074,139,100
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Presentase Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
Output Presentase Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status
Kesehatan Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status
Kesehatan Masyarakat
48 Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Damai
(BOK) DAK
Puskesmas
Damai
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 21 Orang 100% 709,996,200 Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Damai
(BOK) DAK
Puskesmas
Damai
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 21 Orang 100% 709,996,200
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Presentase Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
Output Presentase Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status
Kesehatan Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status
Kesehatan Masyarakat
49 Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Gunung
Bahagia (BOK) DAK
Puskesmas
Gunung
Bahagia
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 21 Orang 100% 578,429,300 Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Gunung
Bahagia (BOK) DAK
Puskesmas
Gunung
Bahagia
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 21 Orang 100% 578,429,300
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Presentase Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
Output Presentase Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status
Kesehatan Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status
Kesehatan Masyarakat
50 Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas
Perawatan
Klandasan Ilir (BOK)
DAK
Puskesmas
Perawatan
Klandasan Ilir
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 70 Orang 100% 648,581,600 Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas
Perawatan
Klandasan Ilir (BOK)
DAK
Puskesmas
Perawatan
Klandasan Ilir
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 70 Orang 100% 648,581,600
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Presentase Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
Output Presentase Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status
Kesehatan Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status
Kesehatan Masyarakat
51 Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Prapatan
(BOK) DAK
Puskesmas
Prapatan
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 23 Orang 100% 280,379,200 Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Prapatan
(BOK) DAK
Puskesmas
Prapatan
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 23 Orang 100% 280,379,200
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Presentase Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
Output Presentase Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status
Kesehatan Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status
Kesehatan Masyarakat
52 Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Telaga
Sari (BOK) DAK
Puskesmas
Telaga Sari
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 22 Orang 100% 339,477,700 Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Telaga
Sari (BOK) DAK
Puskesmas
Telaga Sari
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 22 Orang 100% 339,477,700
83
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Presentase Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
Output Presentase Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status
Kesehatan Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status
Kesehatan Masyarakat
53 Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Gunung
Sari Ilir (BOK) DAK
Puskesmas
Gunung Sari
Ilir
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 21 Orang 100% 387,087,700 Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Gunung
Sari Ilir (BOK) DAK
Puskesmas
Gunung Sari
Ilir
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 21 Orang 100% 387,087,700
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Presentase Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
Output Presentase Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status
Kesehatan Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status
Kesehatan Masyarakat
54 Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas
Perawatan Mekar
Sari (BOK) DAK
Puskesmas
Perawatan
Mekar Sari
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 54 Orang 100% 243,486,050 Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas
Perawatan Mekar
Sari (BOK) DAK
Puskesmas
Perawatan
Mekar Sari
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 54 Orang 100% 243,486,050
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Presentase Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
Output Presentase Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status
Kesehatan Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status
Kesehatan Masyarakat
55 Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Gunung
Sari Ulu (BOK) DAK
Puskesmas
Gunung Sari
Ulu
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 16 Orang 100% 309,873,250 Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Gunung
Sari Ulu (BOK) DAK
Puskesmas
Gunung Sari
Ulu
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 16 Orang 100% 309,873,250
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Presentase Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
Output Presentase Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status
Kesehatan Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status
Kesehatan Masyarakat
56 Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Karang
Jati (BOK) DAK
Puskesmas
Karang Jati
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 19 Orang 100% 271,847,350 Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Karang
Jati (BOK) DAK
Puskesmas
Karang Jati
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 19 Orang 100% 271,847,350
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Presentase Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
Output Presentase Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status
Kesehatan Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status
Kesehatan Masyarakat
57 Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Karang
Rejo (BOK) DAK
Puskesmas
Karang Rejo
Input
Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 21 Orang
100% 490,085,150 Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Karang
Rejo (BOK) DAK
Puskesmas
Karang Rejo
Input
Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 21 Orang
100% 490,085,150
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Presentase Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
Output Presentase Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status
Kesehatan Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status
Kesehatan Masyarakat
58 Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Sumber
Rejo (BOK) DAK
Puskesmas
Sumber Rejo
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 19 Orang 100% 309,519,050 Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Sumber
Rejo (BOK) DAK
Puskesmas
Sumber Rejo
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 19 Orang 100% 309,519,050
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Presentase Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
Output Presentase Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
85
Outcome
Meningkatnya Status
Kesehatan Masyarakat
Outcome
Meningkatnya Status
Kesehatan Masyarakat
59 Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Gunung
Samarinda (BOK)
DAK
Puskesmas
Gunung
Samarinda
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 23 Orang 100% 521,690,060 Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Gunung
Samarinda (BOK)
DAK
Puskesmas
Gunung
Samarinda
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 23 Orang 100% 521,690,060
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Presentase Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
Output Presentase Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status
Kesehatan Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status
Kesehatan Masyarakat
60 Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Muara
Rapak (BOK) DAK
Puskesmas
Muara Rapak
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 21 Orang 100% 507,535,250 Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Muara
Rapak (BOK) DAK
Puskesmas
Muara Rapak
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 21 Orang 100% 507,535,250
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Presentase Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
Output Presentase Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status
Kesehatan Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status
Kesehatan Masyarakat
61 Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Batu
Ampar (BOK) DAK
Puskesmas
Batu Ampar
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 26 Orang 100% 735,485,950 Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Batu
Ampar (BOK) DAK
Puskesmas
Batu Ampar
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 26 Orang 100% 735,485,950
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Presentase Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
Output Presentase Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status
Kesehatan Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status
Kesehatan Masyarakat
62 Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas
Perawatan Karang
Joang (BOK) DAK
Puskesmas
Perawatan
Karang Joang
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 61 Orang 100% 371,638,600 Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas
Perawatan Karang
Joang (BOK) DAK
Puskesmas
Perawatan
Karang Joang
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 61 Orang 100% 371,638,600
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Presentase Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
Output Presentase Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status
Kesehatan Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status
Kesehatan Masyarakat
63 Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Margo
Mulyo (BOK) DAK
Puskesmas
Margo Mulyo
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 20 Orang 100% 197,157,150 Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Margo
Mulyo (BOK) DAK
Puskesmas
Margo Mulyo
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 20 Orang 100% 197,157,150
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Presentase Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
Output Presentase Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status
Kesehatan Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status
Kesehatan Masyarakat
64 Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Baru Ilir
(BOK) DAK
Puskesmas
Baru Ilir
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 23 Orang 100% 349,909,350 Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Baru Ilir
(BOK) DAK
Puskesmas
Baru Ilir
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 23 Orang 100% 349,909,350
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Presentase Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
Output Presentase Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status
Kesehatan Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status
Kesehatan Masyarakat
65 Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas
Sidomulyo (BOK)
Puskesmas
Sidomulyo
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 55 Orang 100% 180,698,350 Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas
Sidomulyo (BOK)
Puskesmas
Sidomulyo
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 55 Orang 100% 180,698,350
87
DAK DAK
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Presentase Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
Output Presentase Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status
Kesehatan Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status
Kesehatan Masyarakat
66 Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Baru
Tengah (BOK) DAK
Puskesmas
Baru Tengah
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 28 Orang 100% 402,214,800 Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Baru
Tengah (BOK) DAK
Puskesmas
Baru Tengah
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 28 Orang 100% 402,214,800
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Presentase Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
Output Presentase Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status
Kesehatan Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status
Kesehatan Masyarakat
67 Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Margasari
(BOK) DAK
Puskesmas
Margasari
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 20 Orang 100% 219,106,050 Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas Margasari
(BOK) DAK
Puskesmas
Margasari
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 20 Orang 100% 219,106,050
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Presentase Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
Output Presentase Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status
Kesehatan Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status
Kesehatan Masyarakat
68 Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas
Perawatan Baru Ulu
(BOK) DAK
Puskesmas
Perawatan
Baru Ulu
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 55 Orang 100% 414,933,800 Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas
Perawatan Baru Ulu
(BOK) DAK
Puskesmas
Perawatan
Baru Ulu
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 55 Orang 100% 414,933,800
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Presentase Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
Output Presentase Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status
Kesehatan Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status
Kesehatan Masyarakat
69 Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas
Perawatan Kariangau
(BOK) DAK
Puskesmas
Perawatan
Kariangau
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 45 Orang 100% 199,296,150 Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat di
Puskesmas
Perawatan Kariangau
(BOK) DAK
Puskesmas
Perawatan
Kariangau
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 45 Orang 100% 199,296,150
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Presentase Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
Output Presentase Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status
Kesehatan Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status
Kesehatan Masyarakat
70 Distribusi Obat dan e
- Logistik (BOK)
DAK
Instalasi
Farmasi Kota
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 10 Orang
100% 203,282,050 Distribusi Obat dan e
- Logistik (BOK)
DAK
Instalasi
Farmasi Kota
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 10 Orang
100% 203,282,050
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Peningkatan Distribusi obat
ke Puskesmas dan dukungan
manajemen sistem e-Logistik
di Kota Balikpapan
Output Peningkatan Distribusi obat ke
Puskesmas dan dukungan
manajemen sistem e-Logistik
di Kota Balikpapan
Outcome Meningkatnya Status
Kesehatan Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status
Kesehatan Masyarakat
71 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN
Puskesmas Teritip
Puskesmas
Teritip
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 28 Orang 7.548
peserta
760,613,450 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN
Puskesmas Teritip
Puskesmas
Teritip
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 28 Orang 7.548
peserta
760,613,450
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
89
Output Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta
JKN
Output Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan
JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
72 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN
Puskesmas Lamaru
Puskesmas
Lamaru
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 23 Orang 5.003
peserta
414,316,250 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN
Puskesmas Lamaru
Puskesmas
Lamaru
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 23 Orang 5.003
peserta
414,316,250
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta
JKN
Output Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan
JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
73 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN
Puskesmas Manggar
Puskesmas
Manggar
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 23 Orang 9.338
peserta
998,062,000 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN
Puskesmas Manggar
Puskesmas
Manggar
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 23 Orang 9.338
peserta
998,062,000
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta
JKN
Output Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan
JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
74 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN
Puskesmas
Perawatan Manggar
Baru
Puskesmas
Perawatan
Manggar Baru
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 50 Orang 11.068
peserta
1,029,082,100 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN
Puskesmas
Perawatan Manggar
Baru
Puskesmas
Perawatan
Manggar Baru
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 50 Orang 11.068
peserta
1,029,082,100
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta
JKN
Output Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan
JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
75 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN
Puskesmas Gunung
Bahagia
Puskesmas
Gunung
Bahagia
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 24 Orang 13.719
peserta
1,293,981,150 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN
Puskesmas Gunung
Bahagia
Puskesmas
Gunung
Bahagia
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 24 Orang 13.719
peserta
1,293,981,150
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta
JKN
Output Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan
JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
76 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN
Puskesmas Damai
Puskesmas
Damai
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 21 Orang 12.787
peserta
1,228,587,550 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN
Puskesmas Damai
Puskesmas
Damai
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 21 Orang 12.787
peserta
1,228,587,550
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta
JKN
Output Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan
JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
77 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN
Puskesmas Telaga
Sari
Puskesmas
Telaga Sari
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 22 Orang 4.969
peserta
414,299,000 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN
Puskesmas Telaga
Sari
Puskesmas
Telaga Sari
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 22 Orang 4.969
peserta
414,299,000
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta
JKN
Output Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan
JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
78 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN
Puskesmas Sumber
Rejo
Puskesmas
Sumber Rejo
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 19 Orang 5.948
peserta
519,722,950 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN
Puskesmas Sumber
Rejo
Puskesmas
Sumber Rejo
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 19 Orang 5.948
peserta
519,722,950
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
91
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta
JKN
Output Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan
JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
79 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN
Puskesmas Karang
Jati
Puskesmas
Karang Jati
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 19 Orang 3.769
peserta
359,738,400 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN
Puskesmas Karang
Jati
Puskesmas
Karang Jati
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 19 Orang 3.769
peserta
359,738,400
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta
JKN
Output Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan
JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
80 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN
Puskesmas Karang
Rejo
Puskesmas
Karang Rejo
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 21 Orang 10.354
peserta
1,090,894,600 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN
Puskesmas Karang
Rejo
Puskesmas
Karang Rejo
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 21 Orang 10.354
peserta
1,090,894,600
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta
JKN
Output Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan
JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
81 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN
Puskesmas Gunung
Sari Ilir
Puskesmas
Gunung Sari
Ilir
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 21 Orang 6.934
peserta
654,611,050 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN
Puskesmas Gunung
Sari Ilir
Puskesmas
Gunung Sari
Ilir
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 21 Orang 6.934
peserta
654,611,050
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta
JKN
Output Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan
JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
82 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN
Puskesmas Gunung
Sari Ulu
Puskesmas
Gunung Sari
Ulu
Input
Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 16 Orang
3.623
peserta
322,699,000 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN
Puskesmas Gunung
Sari Ulu
Puskesmas
Gunung Sari
Ulu
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 16 Orang 3.623
peserta
322,699,000
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta
JKN
Output Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan
JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
83 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN
Puskesmas Gunung
Samarinda
Puskesmas
Gunung
Samarinda
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 23 Orang 9.660
peserta
813,064,950 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN
Puskesmas Gunung
Samarinda
Puskesmas
Gunung
Samarinda
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 23 Orang 9.660
peserta
813,064,950
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta
JKN
Output Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan
JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
84 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN
Puskesmas Batu
Ampar
Puskesmas
Batu Ampar
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 26 Orang 14.231
peserta
1,639,534,300 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN
Puskesmas Batu
Ampar
Puskesmas
Batu Ampar
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 26 Orang 14.231
peserta
1,639,534,300
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta
JKN
Output Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan
JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
93
85 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN
Puskesmas Muara
Rapak
Puskesmas
Muara Rapak
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 21 Orang 11.118
peserta
1,070,422,300 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN
Puskesmas Muara
Rapak
Puskesmas
Muara Rapak
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 21 Orang 11.118
peserta
1,070,422,300
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta
JKN
Output Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan
JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
86 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN
Puskesmas Margo
Mulyo
Puskesmas
Margo Mulyo
Input
Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 20 Orang
5.024
peserta
551,480,200 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN
Puskesmas Margo
Mulyo
Puskesmas
Margo Mulyo
Input
Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 20 Orang
5.024
peserta
551,480,200
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta
JKN
Output Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan
JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
87 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN
Puskesmas Margasari
Puskesmas
Margasari
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 20 Orang 4.379
peserta
453,219,600 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN
Puskesmas Margasari
Puskesmas
Margasari
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 20 Orang 4.379
peserta
453,219,600
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta
JKN
Output Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan
JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
88 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN
Puskesmas
Sidomulyo
Puskesmas
Sidomulyo
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 16 Orang 2.861
peserta
270,425,490 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN
Puskesmas
Sidomulyo
Puskesmas
Sidomulyo
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 16 Orang 2.861
peserta
270,425,490
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta
JKN
Output Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan
JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
89 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN
Puskesmas
Perawatan Baru Ulu
Puskesmas
Perawatan
Baru Ulu
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 55 Orang 14.097
Peserta
1,152,412,470 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN
Puskesmas
Perawatan Baru Ulu
Puskesmas
Perawatan
Baru Ulu
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 55 Orang 14.097
Peserta
1,152,412,470
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta
JKN
Output Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan
JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
90 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN
Puskesmas Baru Ilir
Puskesmas
Baru Ilir
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 23 Orang 10.035
peserta
991,013,650 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN
Puskesmas Baru Ilir
Puskesmas
Baru Ilir
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 23 Orang 10.035
peserta
991,013,650
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta
JKN
Output Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan
JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
91 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Non Kapitasi JKN
Puskesmas Teritip
Puskesmas
Teritip
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 28 Orang 7.548
peserta
23,908,500 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Non Kapitasi JKN
Puskesmas Teritip
Puskesmas
Teritip
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 28 Orang 7.548
peserta
23,908,500
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta
JKN
Output Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan
JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
95
92 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Non Kapitasi JKN
Puskesmas Lamaru
Puskesmas
Lamaru
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 4310
Orang
5.003
peserta
17,199,000 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Non Kapitasi JKN
Puskesmas Lamaru
Puskesmas
Lamaru
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 4310
Orang
5.003
peserta
17,199,000
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta
JKN
Output Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan
JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
93 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Non Kapitasi JKN
Puskesmas Manggar
Puskesmas
Manggar
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 23 Orang 9.338
peserta
135,450,000 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Non Kapitasi JKN
Puskesmas Manggar
Puskesmas
Manggar
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 23 Orang 9.338
peserta
135,450,000
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta
JKN
Output Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan
JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
94 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Non Kapitasi JKN
Puskesmas
Perawatan Manggar
Baru
Puskesmas
Perawatan
Manggar Baru
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 50 Orang 11.068
peserta
123,564,000 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Non Kapitasi JKN
Puskesmas
Perawatan Manggar
Baru
Puskesmas
Perawatan
Manggar Baru
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 50 Orang 11.068
peserta
123,564,000
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta
JKN
Output Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan
JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
95 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Non Kapitasi JKN
Puskesmas Gunung
Bahagia
Puskesmas
Gunung
Bahagia
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 21 Orang 13.719
peserta
4,410,000 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Non Kapitasi JKN
Puskesmas Gunung
Bahagia
Puskesmas
Gunung
Bahagia
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 21 Orang 13.719
peserta
4,410,000
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta
JKN
Output Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan
JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
96 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Non Kapitasi JKN
Puskesmas Damai
Puskesmas
Damai
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 21 Orang 12.787
peserta
25,410,000 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Non Kapitasi JKN
Puskesmas Damai
Puskesmas
Damai
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 21 Orang 12.787
peserta
25,410,000
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta
JKN
Output Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan
JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
97 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Non Kapitasi JKN
Puskesmas Gunung
Sari Ilir
Puskesmas
Gunung Sari
Ilir
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 21 Orang 6.934
peserta
1,890,000 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Non Kapitasi JKN
Puskesmas Gunung
Sari Ilir
Puskesmas
Gunung Sari
Ilir
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 21 Orang 6.934
peserta
1,890,000
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta
JKN
Output Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan
JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
98 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Non Kapitasi JKN
Puskesmas Gunung
Sari Ulu
Puskesmas
Gunung Sari
Ulu
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 16 Orang 3.623
peserta
2,063,250 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Non Kapitasi JKN
Puskesmas Gunung
Sari Ulu
Puskesmas
Gunung Sari
Ulu
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 16 Orang 3.623
peserta
2,063,250
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta
JKN
Output Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan
JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
97
99 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Non Kapitasi JKN
Puskesmas Sumber
Rejo
Puskesmas
Sumber Rejo
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 20 Orang 5.948
peserta
34,020,000 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Non Kapitasi JKN
Puskesmas Sumber
Rejo
Puskesmas
Sumber Rejo
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 20 Orang 5.948
peserta
34,020,000
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta
JKN
Output Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan
JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
10
0
Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Non Kapitasi JKN
Puskesmas Gunung
Samarinda
Puskesmas
Gunung
Samarinda
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 23 Orang 9.660
peserta
3,997,500 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Non Kapitasi JKN
Puskesmas Gunung
Samarinda
Puskesmas
Gunung
Samarinda
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 23 Orang 9.660
peserta
3,997,500
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta
JKN
Output Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan
JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
101 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Non Kapitasi JKN
Puskesmas Batu
Ampar
Puskesmas
Batu Ampar
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 26 Orang 14.231
peserta
5,444,250 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Non Kapitasi JKN
Puskesmas Batu
Ampar
Puskesmas
Batu Ampar
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 26 Orang 14.231
peserta
5,444,250
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta
JKN
Output Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan
JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
10
2
Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Non Kapitasi JKN
Puskesmas Muara
Rapak
Puskesmas
Muara Rapak
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 21 Orang 11.118
peserta
2,373,000 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Non Kapitasi JKN
Puskesmas Muara
Rapak
Puskesmas
Muara Rapak
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 21 Orang 11.118
peserta
2,373,000
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta
JKN
Output Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan
JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
10
3
Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Non Kapitasi JKN
Puskesmas
Sidomulyo
Puskesmas
Margo
Sidomulyo
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 16 Orang 2.861
peserta
630,000 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Non Kapitasi JKN
Puskesmas
Sidomulyo
Puskesmas
Margo
Sidomulyo
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 16 Orang 2.861
peserta
630,000
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta
JKN
Output Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan
JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
10
4
Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Non Kapitasi JKN
Puskesmas Baru Ilir
Puskesmas
Baru Ilir
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 23 Orang 10.035
peserta
1,890,000 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Non Kapitasi JKN
Puskesmas Baru Ilir
Puskesmas
Baru Ilir
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 23 Orang 10.035
peserta
1,890,000
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta
JKN
Output Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan
JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
10
5
Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Non Kapitasi JKN
Puskesmas
Perawatan Baru Ulu
Puskesmas
Perawatan
Baru Ulu
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 55 Orang 14.097
Peserta
33,747,000 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Non Kapitasi JKN
Puskesmas
Perawatan Baru Ulu
Puskesmas
Perawatan
Baru Ulu
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 55 Orang 14.097
Peserta
33,747,000
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta
JKN
Output Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada peserta JKN
99
Outcome Meningkatnya pelayanan
JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
10
6
Peningkatan Gizi
Masyarakat
Dinas
Kesehatan
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 30 Orang
1,693,750,000 Peningkatan Gizi
Masyarakat
Dinas
Kesehatan
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 30 Orang
1,693,750,000
Sarana
Prasarana :
27
Puskesma
s
Sarana
Prasarana :
27
Puskesma
s
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output
Meningkatnya koordinasi
antara petugas gizi 100%
Output
Meningkatnya koordinasi
antara petugas gizi 100%
Keakuratan data di lapangan 100%
Keakuratan data di lapangan 100%
Meningkatnya pengetahuan
tentang gizi 80%
Meningkatnya pengetahuan
tentang gizi 80%
Menurunnya kasus gizi buruk 50%
Menurunnya kasus gizi buruk 50%
Terlaksananya kegiatan rapat
koordinasi petugas gizi
puskesmas
100%
Terlaksananya kegiatan rapat
koordinasi petugas gizi
puskesmas
100%
Workshop pencatatan dan
pelaporan kegiatan gizi dan
seminar gizi
100%
Workshop pencatatan dan
pelaporan kegiatan gizi dan
seminar gizi
100%
Pemberian makanan
tambahan 100%
Pemberian makanan
tambahan 100%
Pelatihan tatalaksana anak
gizi buruk 100%
Pelatihan tatalaksana anak gizi
buruk 100%
Outcome Meningkatnya status gizi
masyarakat 80%
Outcome Meningkatnya status gizi
masyarakat 80%
10
7
Peningkatan
Pelayanan dan
Penanggulangan
Masalah Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 50 Orang
100%
400,000,000 Peningkatan
Pelayanan dan
Penanggulangan
Masalah Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 50 Orang
100%
400,000,000
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Peningkatan pelayanan pada
penanganan kegiatan
pertemuan rutin, P3K dan
penanggulangan masalah
kesehatan di Kota
Balikpapan
Output Peningkatan pelayanan pada
penanganan kegiatan
pertemuan rutin, P3K dan
penanggulangan masalah
kesehatan di Kota Balikpapan
Outcome Terjaga dan terlindunginya
kesehatan peserta kegiatan
yang melibatkan orang
banyak
Outcome Terjaga dan terlindunginya
kesehatan peserta kegiatan
yang melibatkan orang
banyak
10
8
Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Lansia
Dinas
Kesehatan
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 6 Orang
300,000,000 Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Lansia
Dinas
Kesehatan
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 6 Orang
300,000,000
Sarana
Prasarana :
27
Puskesma
s
Sarana
Prasarana :
27
Puskesma
s
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Peningkatan kompetensi
petugas pengelola puskesmas
santun lansia
27
Puskesmas
Output Peningkatan kompetensi
petugas pengelola puskesmas
santun lansia
27
Puskesmas
Terlaksananya penanganan
dan pelayanan kesehatan
lansia 27
Puskesmas
Terlaksananya penanganan
dan pelayanan kesehatan
lansia 27
Puskesmas
Pengembangan jejaring dan
monitoring evaluasi 27
Puskesmas
Pengembangan jejaring dan
monitoring evaluasi 27
Puskesmas
Terlaksananya kunjungan ke
posyandu lansia
Terlaksananya kunjungan ke
posyandu lansia
Outcome Meningkatnya status
kesehatan dan kemandirian
kelompok usia lanjut di Kota
Balikpapan 90%
Outcome Meningkatnya status
kesehatan dan kemandirian
kelompok usia lanjut di Kota
Balikpapan 90%
10
9
Pelayanan
Pencegahan dan
Penanggulangan
Penyakit Tidak
Menular (PTM)
Dinas
Kesehatan
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 34
Posbindu
600,000,000 Pelayanan
Pencegahan dan
Penanggulangan
Penyakit Tidak
Menular (PTM)
Dinas
Kesehatan
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 34
Posbindu
600,000,000
Sarana
Prasarana :
Alkes dan
Reagen
Sarana
Prasarana :
Alkes dan
Reagen
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pembentukan
Posbindu 90
Output Terlaksananya pembentukan
Posbindu 90
Terlaksananya kegiatan
deteksi dini faktor Resiko
PTM 1600
Terlaksananya kegiatan
deteksi dini faktor Resiko
PTM 1600
101
Terlaksananya kegiatan
pemeriksaan deteksi dini
kanker serviks 500
Terlaksananya kegiatan
pemeriksaan deteksi dini
kanker serviks 500
Terlaksananya kegiatan
pemeriksaan CBE 300
Terlaksananya kegiatan
pemeriksaan CBE 300
Outcome Terbentuknya Posbindu
90
Outcome Terbentuknya Posbindu
90
Meningkatnya cakupan
pemeriksaan faktor Resiko
Penyakit PTM
1600
Meningkatnya cakupan
pemeriksaan faktor Resiko
Penyakit PTM
1600
Meningkatnya cakupan
pemeriksaan IVA
500
Meningkatnya cakupan
pemeriksaan IVA
500
Meningkatnya cakupan
pemeriksaan CBE ( Clinical
Breast Examination )
300
Meningkatnya cakupan
pemeriksaan CBE ( Clinical
Breast Examination )
300
110 Penanganan
Pelayanan Pasien
Ketergantungan
NAPZA
Dinas
Kesehatan
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 32 Orang
200,000,000 Penanganan
Pelayanan Pasien
Ketergantungan
NAPZA
Dinas
Kesehatan
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 32 Orang
200,000,000
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Kegiatan
pelayanan pasien
ketergantungan NAPZA
13
Puskesmas
dan 5
Satker
Output Terlaksananya Kegiatan
pelayanan pasien
ketergantungan NAPZA
13
Puskesmas
dan 5
Satker
Outcome Tertanganinya pasien
ketergantungan NAPZA di
Kota Balikpapan
300 Jiwa Outcome Tertanganinya pasien
ketergantungan NAPZA di
Kota Balikpapan
300 Jiwa
II PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
1 Peningkatan
Imunisasi
Dinas
Kesehatan
Input Sumber Daya
Manusia
(SDM)
: 150
Orang
900,000,000 Peningkatan
Imunisasi
Dinas
Kesehatan
Input Sumber Daya
Manusia
(SDM)
: 150
Orang
900,000,000
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pertemuan
dengan kepala puskesmas 100%
Output Terlaksananya pertemuan
dengan kepala puskesmas 100%
Terlaksananya kegiatan
pembinaan dan pengawasan
kinerja pengelola program
imunisasi puskesmas 100%
Terlaksananya kegiatan
pembinaan dan pengawasan
kinerja pengelola program
imunisasi puskesmas 100%
Terlaksananya kegiatan
pembinaan dan pengawasan
kinerja pengelola imunisasi pada
10 rumah sakit dan 2 klinik, 3
bidan praktek swasta 100%
Terlaksananya kegiatan
pembinaan dan pengawasan
kinerja pengelola imunisasi pada
10 rumah sakit dan 2 klinik, 3
bidan praktek swasta 100%
Terlaksananya kegiatan
pengambilan vaksin BIAS di
samarinda
2 Kali
Terlaksananya kegiatan
pengambilan vaksin BIAS di
samarinda
2 Kali
Terlaksananya kegiatan
pengambilan vaksin rutin di
samarinda 1 Kali
Terlaksananya kegiatan
pengambilan vaksin rutin di
samarinda 1 Kali
Terlaksananya kegiatan
pemantauan suhu cold chain di
instalasi farmasi kota 1 Kali
Terlaksananya kegiatan
pemantauan suhu cold chain di
instalasi farmasi kota 1 Kali
Terlaksananya kegiatan
pertemuan dengan pengelola
program imunisasi puskesmas 2 Kali
Terlaksananya kegiatan
pertemuan dengan pengelola
program imunisasi puskesmas 2 Kali
Terlaksananya kegiatan
refreshing pengelola imunisasi
puskesmas, Rumah sakit, klinik
dan bidan praktek swasta
11 Kali
Terlaksananya kegiatan
refreshing pengelola imunisasi
puskesmas, Rumah sakit, klinik
dan bidan praktek swasta
11 Kali
Outcom
e
Presentase bayi usia 0-11 bulan
yang mendapat imunisasi
lengkap
60 Hari
Outcom
e
Presentase bayi usia 0-11 bulan
yang mendapat imunisasi
lengkap
60 Hari
Presentase universal child
immunization (UCI) kelurahan 2 Kali
Presentase universal child
immunization (UCI) kelurahan 2 Kali
Presentase cakupan imunisasi
campak, DT, Td pada murid SD
kelas 1,2,3 pada bulan imunisasi
anak
1 Kali
Presentase cakupan imunisasi
campak, DT, Td pada murid SD
kelas 1,2,3 pada bulan imunisasi
anak
1 Kali
2 Peningkatan
Surveilance dan
Epidemiologi dan
Penanggulangan
Wabah
Dinas
Kesehatan
Input Sumber Daya
Manusia
(SDM)
: 200
Orang
1,000,000,000 Peningkatan
Surveilance dan
Epidemiologi dan
Penanggulangan
Wabah
Dinas
Kesehatan
Input Sumber Daya
Manusia
(SDM)
: 200
Orang
1,000,000,000
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
103
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Tercapainya target SKD-KLB dan
pelacakan KLB ≤ 24 jam 100%
Output Tercapainya target SKD-KLB dan
pelacakan KLB ≤ 24 jam 100%
Outcom
e
Terlaksananya kegiatan
pertemuan dengan lintas
program / sektor terkait
1 Kali
Outcom
e
Terlaksananya kegiatan
pertemuan dengan lintas
program / sektor terkait
1 Kali
Terlaksananya kegiatan
pengolahan data di puskesmas
sebagai SKD-KLB
27
Puskesmas
Terlaksananya kegiatan
pengolahan data di puskesmas
sebagai SKD-KLB
27
Puskesmas
Terlaksananya hubungan
dengan kontak person RS
(Jejaring surveilane) 25 Orang
Terlaksananya hubungan
dengan kontak person RS
(Jejaring surveilane) 25 Orang
Terlaksananya pengolahan data
di tingkat kota 12 bulan
Terlaksananya pengolahan data
di tingkat kota 12 bulan
Terlacaknya seluruh kasus KLB
10 kasus
Terlacaknya seluruh kasus KLB
10 kasus
Terdatanya kasus di RS cepat
dan tepat waktu
10 Rumash
Sakit
Terdatanya kasus di RS cepat
dan tepat waktu
10 Rumash
Sakit
Terlaksananya pembinaan dan
pengawasan kinerja surveilans
di puskesmas 1 Kali
Terlaksananya pembinaan dan
pengawasan kinerja surveilans
di puskesmas 1 Kali
Terlaksananya penggandaan
formulir laporan surveilans 9 Form
Laporan
Terlaksananya penggandaan
formulir laporan surveilans 9 Form
Laporan
Terlaksananya penanggulangan
KLB 100%
Terlaksananya penanggulangan
KLB 100%
Terlaksananya konsultasi dan
pertemuan program surveilans
di samarinda 3 kali
Terlaksananya konsultasi dan
pertemuan program surveilans
di samarinda 3 kali
Terlaksananya konsultasi dan
pertemuan program surveilance
di pusat 1 Kali
Terlaksananya konsultasi dan
pertemuan program surveilance
di pusat 1 Kali
Terlaksananya pengadaan
perangkat penunjang kegiatan
surveilance di lapangan 100%
Terlaksananya pengadaan
perangkat penunjang kegiatan
surveilance di lapangan 100%
3 Pemberantasan
Penyakit Kulit,
Kelamin, IMS,
HIV/AIDS
Dinas
Kesehatan
Input Sumber Daya
Manusia
(SDM)
: 1500
Orang
1,000,000,000 Pemberantasan
Penyakit Kulit,
Kelamin, IMS,
HIV/AIDS
Dinas
Kesehatan
Input Sumber Daya
Manusia
(SDM)
: 1500
Orang
1,000,000,000
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Dilaksanakannya kegiatan
konseling dan test HIV 1500
Orang
Output Dilaksanakannya kegiatan
konseling dan test HIV 1500
Orang
Dilaksanakannya kegiatan
screening TB pada ODHA 100%
Dilaksanakannya kegiatan
screening TB pada ODHA 100%
Telah diberikannya pengobatan
ARV pada ODHA Baru 85%
Telah diberikannya pengobatan
ARV pada ODHA Baru 85%
Dilaksanakannya Kegiatan
pemeriksaan IMS 2000
Orang
Dilaksanakannya Kegiatan
pemeriksaan IMS 2000
Orang
Telah Dilaksanakannya
pengobatan propilaksis
kotrimoksasol pada ODHA
100%
Telah Dilaksanakannya
pengobatan propilaksis
kotrimoksasol pada ODHA
100%
Outcom
e
Meningkatnya cakupan
konseling dan test 1500
Orang
Outcom
e
Meningkatnya cakupan
konseling dan test 1500
Orang
ODHA di secreening TB
100%
ODHA di secreening TB
100%
ODHAbaru diobati ARV
85%
ODHAbaru diobati ARV
85%
Meningkatnya cakupan
pemeriksaan IMS
2000
Orang
Meningkatnya cakupan
pemeriksaan IMS
2000
Orang
ODHA yang mendapatkan
pengobatan propilaksis
kotrimoksasol
100%
ODHA yang mendapatkan
pengobatan propilaksis
kotrimoksasol
100%
4 Pencegahan dan
Penanggulangan
Penyakit Menular
(TBC, ISPA,
Kecacingan, Diare
dan Kusta)
Dinas
Kesehatan
Input Sumber Daya
Manusia
(SDM)
: 30 Orang
1,200,000,000 Pencegahan dan
Penanggulangan
Penyakit Menular
(TBC, ISPA,
Kecacingan, Diare
dan Kusta)
Dinas
Kesehatan
Input Sumber Daya
Manusia
(SDM)
: 30 Orang
1,200,000,000
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output
Terlaksananya pengobatan
pasien TB sampai selesai 92%
Output
Terlaksananya pengobatan
pasien TB sampai selesai 92%
Terobatinya pasien TB MDR 100%
Terobatinya pasien TB MDR 100%
Terlaksananya pemeriksaan
kesehatan bagi penghuni lapas
dan rutan
85%
Terlaksananya pemeriksaan
kesehatan bagi penghuni lapas
dan rutan
85%
Outcom
e
Suskese Rate
92%
Outcom
e
Suskese Rate
92%
105
Penderita TB MDR dapat
ditangani dan diobati 100%
Penderita TB MDR dapat
ditangani dan diobati 100%
Penderita TB yang diobati
mengalami kesembuhan 85%
Penderita TB yang diobati
mengalami kesembuhan 85%
Meningkatnya kesehatan
penghuni lapas dan rutan 85%
Meningkatnya kesehatan
penghuni lapas dan rutan 85%
Meningkatnya case notification
rate 135
Meningkatnya case notification
rate 135
5 Pemberantasan
Penyakit Demam
Berdarah Dengue
(DBD) dan Zoonosis
Dinas
Kesehatan
Input Sumber Daya
Manusia
(SDM)
: 150
Orang
3,200,000,00
0
Pemberantasan
Penyakit Demam
Berdarah Dengue
(DBD) dan Zoonosis
Dinas
Kesehatan
Input Sumber Daya
Manusia
(SDM)
: 150
Orang
3,200,000,000
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output
Terlaksananya kegiatan fogging
fokus dan fogging SMP 100%
Output
Terlaksananya kegiatan fogging
fokus dan fogging SMP 100%
Dilaksanakannya kegiatan
pemantauan jentik secara
berkala (ABJ)
34
Kelurahan
Dilaksanakannya kegiatan
pemantauan jentik secara
berkala (ABJ)
34
Kelurahan
Dilaksanakannya kegiatan
fogging fokus 100 Fokus
Dilaksanakannya kegiatan
fogging fokus 100 Fokus
Dilaksanakannya kegiatan
fogging sebelum masa
penularan (SMP)
100 Siklus
Dilaksanakannya kegiatan
fogging sebelum masa
penularan (SMP)
100 Siklus
Outcom
e
Menurunnya angka kematian
DBD (CFR) < 1 %
Outcom
e
Menurunnya angka kematian
DBD (CFR) < 1 %
Meningkatnya angka bebas
jentik 90%
Meningkatnya angka bebas
jentik 90%
III PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU
1 Pembayaran Iuran
BPJS Kesehatan Bagi
Masyarakat Miskin
(PBI)
Dinas
Kesehatan
Input Sumber Daya
Manusia
(SDM)
: 16.800
Orang
5,050,800,00
0
Pembayaran Iuran
BPJS Kesehatan Bagi
Masyarakat Miskin
(PBI)
Dinas
Kesehatan
Input Sumber Daya
Manusia
(SDM)
: 16.800
Orang
5,050,800,000
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pembayaran
iuran BPJS kesehatan bagi
penduduk miskin dan tidak
mampu
18.300
Jiwa
Output Terlaksananya pembayaran
iuran BPJS kesehatan bagi
penduduk miskin dan tidak
mampu
18.300
Jiwa
Terlaksananya sosialisasi
jaminan kesehatan di FKTP dan
FKRTL 350 Orang
Terlaksananya sosialisasi
jaminan kesehatan di FKTP dan
FKRTL 350 Orang
Outcom
e
Terjaminnya kesehatannya bagi
penduduk miskin tidak mampu 18.300
Jiwa
Outcom
e
Terjaminnya kesehatannya bagi
penduduk miskin tidak mampu 18.300
Jiwa
Meningkatnya pengetahuan
tentang jaminan kesehatan bagi
petugas FKTP dan FKRTL 350 Orang
Meningkatnya pengetahuan
tentang jaminan kesehatan bagi
petugas FKTP dan FKRTL 350 Orang
IV PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK
1 Peningkatan
Kesehatan Ibu dan
Anak
Dinas
Kesehatan
Input Sumber Daya
Manusia
(SDM)
: 5 Orang 4,450,000,00
0
Peningkatan
Kesehatan Ibu dan
Anak
Dinas
Kesehatan
Input Sumber Daya
Manusia
(SDM)
: 5 Orang 4,450,000,000
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Menurunnya kasus kematian ibu
dan anak
1 Sistem
Output Menurunnya kasus kematian ibu
dan anak
1 Sistem
Outcom
e
Meningkatnya status kesehatan
ibu dan anak 100%
Outcom
e
Meningkatnya status kesehatan
ibu dan anak 100%
2 Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
bagi Anak
Berkebutuhan
Khusus
Dinas
Kesehatan/AB
K
Input Sumber Daya
Manusia
(SDM)
: 50 Orang 500,000,000 Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
bagi Anak
Berkebutuhan
Khusus
Dinas
Kesehatan/AB
K
Input Sumber Daya
Manusia
(SDM)
: 50 Orang 500,000,000
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan
kesehatan dan pengembangan
sarana pelayanan anak
berkebutuhan khusus
34
Kelurahan,
2 Panti dan
1 Lapas
Output Terlaksananya pelayanan
kesehatan dan pengembangan
sarana pelayanan anak
berkebutuhan khusus
34
Kelurahan,
2 Panti dan
1 Lapas
Outcom
e
Meningkatnya status kesehatan
dan tersedianya sarana
pelayanan anak berkebutuhan
khusus di Kota Balikpapan 180 ABK
Outcom
e
Meningkatnya status kesehatan
dan tersedianya sarana
pelayanan anak berkebutuhan
khusus di Kota Balikpapan 180 ABK
3 Jaminan Persalinan
bagi Masyarakat
yang Tidak
Mempunyai Jaminan
Persalinan (DAK)
Dinas
Kesehatan
Input Sumber Daya
Manusia
(SDM)
: 12 Orang 100% 3,000,000,00
0
Jaminan Persalinan
bagi Masyarakat
yang Tidak
Mempunyai Jaminan
Persalinan (DAK)
Dinas
Kesehatan
Input Sumber Daya
Manusia
(SDM)
: 12 Orang 100% 3,000,000,000
107
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output
Jumlah ibu bersalin dan bayi
bayi baru lahir yang dijamin
biaya persalinan dan
perawatannya
Output Jumlah ibu bersalin dan bayi
bayi baru lahir yang dijamin
biaya persalinan dan
perawatannya
Outcom
e
Meningkatnya status kesehatan
ibu hamil dan bayi
Outcom
e
Meningkatnya status kesehatan
ibu hamil dan bayi
V PENINGKATAN KUALITAS, KUANTITAS SUMBER DAYA MANUSIA SERTA SARANA PRASARANA KESEHATAN PENINGKATAN KUALITAS, KUANTITAS SUMBER DAYA MANUSIA SERTA SARANA PRASARANA KESEHATAN
1 Rehabilitasi
Berat/Sedang Sarana
dan Prasarana
Kesehatan di
Puskesmas,
Puskesmas
Pembantu/Jaringann
ya
Dinas
Kesehatan
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 15 Orang
500,000,000 Rehabilitasi
Berat/Sedang Sarana
dan Prasarana
Kesehatan di
Puskesmas,
Puskesmas
Pembantu/Jaringann
ya
Dinas
Kesehatan
Input Sumber Daya
Manusia
(SDM)
: 15 Orang
500,000,000
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pembangunan
Puskesmas 4 DED
Output Terlaksananya pembangunan
Puskesmas
4 DED
Outcome Meningkatnya pelayanan
kesehatan kepada masyarakat 90%
Outcom
e
Meningkatnya pelayanan
kesehatan kepada masyarakat 90%
2 Peningkatan Kualitas
Tenaga Pelayanan
Kesehatan Melalui
Pengiriman Program
Pelatihan
Dinas
Kesehatan
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: Orang
2,129,500,000 Peningkatan Kualitas
Tenaga Pelayanan
Kesehatan Melalui
Pengiriman Program
Pelatihan
Dinas
Kesehatan
Input Sumber Daya
Manusia
(SDM)
: Orang
2,129,500,000
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Terpenuhinya kebutuhan
pelatihan untuk peningkatan
tenaga kesehatan
264 Orang
Output Terpenuhinya kebutuhan
pelatihan untuk peningkatan
tenaga kesehatan
264 Orang
Outcome Terlaksananya pelaksanaan
pelatihan yang memiliki
sertifikat 100%
Outcom
e
Terlaksananya pelaksanaan
pelatihan yang memiliki
sertifikat 100%
3 Pengadaan Sarana
dan Prasarana
Puskesmas
Puskesmas
Lamaru,
Puskesmas
Karang Jati
dan Klinik
Anak
Berkebutuhan
Khusus
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 10 Orang ######### Pengadaan Sarana
dan Prasarana
Puskesmas
Puskesmas
Lamaru,
Puskesmas
Karang Jati
dan Klinik
Anak
Berkebutuhan
Khusus
Input Sumber Daya
Manusia
(SDM)
: 10 Orang #########
Sarana
Prasarana
: 1 Paket Sarana
Prasarana
: 1 Paket
Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pembangunan
puskesmas 2 Unit
Puskesmas
Output Terlaksananya pembangunan
puskesmas 2 Unit
Puskesmas
Terlaksananya pembangunan
Gedung ABK
1 Unit
Gedung
ABK
Terlaksananya pembangunan
Gedung ABK
1 Unit
Gedung
ABK
Terlaksananya pengadaan
Mobil Pusling
Terlaksananya pengadaan
Mobil Pusling
Outcome Meningkatnya pelayanan
kesehatan kepada masyarakat
100%
Outcom
e
Meningkatnya pelayanan
kesehatan kepada masyarakat
100%
4 Pengadaan Sarana
dan Prasarana
Puskesmas (DAK)
Puskesmas
Telaga Sari,
Puskesmas
Pembantu
Kariangau,
Rumah Dinas
Paramedis
Puskesmas
Pembantu
Karingau,
IPAL di
Puskesmas
Perawatan
Sepinggan
Baru,
Manggar
Baru, Karang
Joang,
Kariangau
dan
Klandasan Ilir,
Mobil Pusling
Puskesmas
Gunung
Samarinda
dan
Puskesmas
Teritip serta
Jaringan LAN
Puskesmas
Perawatan
Baru Ulu,
Puskesmas
Perawatan
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 10 Orang 9,527,957,00
0
Pengadaan Sarana
dan Prasarana
Puskesmas (DAK)
Puskesmas
Telaga Sari,
Puskesmas
Pembantu
Kariangau,
Rumah Dinas
Paramedis
Puskesmas
Pembantu
Karingau,
IPAL di
Puskesmas
Perawatan
Sepinggan
Baru,
Manggar
Baru, Karang
Joang,
Kariangau
dan
Klandasan Ilir,
Mobil Pusling
Puskesmas
Gunung
Samarinda
dan
Puskesmas
Teritip serta
Jaringan LAN
Puskesmas
Perawatan
Baru Ulu,
Puskesmas
Perawatan
Input Sumber Daya
Manusia
(SDM)
: 10 Orang 9,527,957,000
109
Karang
Joang,
Puskesmas
Teritip dan
Puskesmas
Manggar
Karang
Joang,
Puskesmas
Teritip dan
Puskesmas
Manggar
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pembangunan
puskesmas dan Puskesmas
Pembantu 1 Unit
Puskesmas
dan 1 Unit
Pusban
Output Terlaksananya pembangunan
puskesmas dan Puskesmas
Pembantu 1 Unit
Puskesmas
dan 1 Unit
Pusban
Terlaksananya kendaraan
operasional di Puskesmas 17 Unit
Motor
Terlaksananya kendaraan
operasional di Puskesmas 17 Unit
Motor
Terlaksananya rehab Rumah
Dinas 1 Unit
Rumah
Dinas
Terlaksananya rehab Rumah
Dinas 1 Unit
Rumah
Dinas
Terlaksananya pembangunan
IPAL 5 Unit IPAL
Terlaksananya pembangunan
IPAL 5 Unit IPAL
Terlaksananya Mobil Pusling
4 Unit
Pusling
Terlaksananya Mobil Pusling
4 Unit
Pusling
Terlaksananya pemasangan
jaringan LAN
4 Paket
Jaringan
LAN
Terlaksananya pemasangan
jaringan LAN
4 Paket
Jaringan
LAN
Outcome Meningkatnya pelayanan
kesehatan kepada masyarakat
100%
Outcom
e
Meningkatnya pelayanan
kesehatan kepada masyarakat
100%
5 Pengelolaan
Pengembangan dan
Sumber Daya
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 7 Orang 1000
perijinan
100,000,000 Pengelolaan
Pengembangan dan
Sumber Daya
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Input Sumber Daya
Manusia
(SDM)
: 7 Orang 1000
perijinan
100,000,000
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Sarana dan tenaga kesehatan
yang berijin
Output Sarana dan tenaga kesehatan
yang berijin
Outcome Terjaminnya pelayanan
kesehatan bagi masyarakat
Outcom
e
Terjaminnya pelayanan
kesehatan bagi masyarakat
6 Penerapan Akreditasi
Sarana Pelayanan
Kesehatan (DAK)
Dinas
Kesehatan
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 55 Orang 10
Puskesmas
1,500,000,000 Penerapan Akreditasi
Sarana Pelayanan
Kesehatan (DAK)
Dinas
Kesehatan
Input Sumber Daya
Manusia
(SDM)
: 55 Orang 10
Puskesmas
1,500,000,000
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Terakreditasinya fasilitas
pelayanan kesehatan tingkat
pertama
Output Terakreditasinya fasilitas
pelayanan kesehatan tingkat
pertama
Outcome Terjaminnya mutu pelayanan
kesehatan bagi puskesmas
Outcom
e
Terjaminnya mutu pelayanan
kesehatan bagi puskesmas
7 Pengawasan dan
Peningkatan Kualitas
Alat Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 7 Orang 4,100,000,000 Pengawasan dan
Peningkatan Kualitas
Alat Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Input Sumber Daya
Manusia
(SDM)
: 7 Orang 4,100,000,000
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pengawasan
mutu alat kesehatan dan PKRT 27
Puskesmas
Output Terlaksananya pengawasan
mutu alat kesehatan dan PKRT 27
Puskesmas
Terlaksananya kalibrasi alat
kesehatan
27
Puskesmas
Terlaksananya kalibrasi alat
kesehatan
27
Puskesmas
Outcome Tersedianya kebutuhan
peralatan kesehatan puskesmas
di Puskesmas
3
Puskesmas
Outcom
e
Tersedianya kebutuhan
peralatan kesehatan puskesmas
di Puskesmas
3
Puskesmas
8 Pengadaan Obat dan
BMHP (DAK)
Dinas
Kesehatan
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 7 Orang
4,000,000,00
0
Pengadaan Obat dan
BMHP (DAK)
Dinas
Kesehatan
Input Sumber Daya
Manusia
(SDM)
: 7 Orang
4,000,000,000
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
111
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Mutu layanan menjadi lebih
optimal 50%
Output Mutu layanan menjadi lebih
optimal 50%
Outcome Tersedianya kebutuhan obat,
spuit, reagent untuk
masyarakat
27
Puskesmas
dan 14
Pustu
Outcom
e
Tersedianya kebutuhan obat,
spuit, reagent untuk masyarakat
27
Puskesmas
dan 14
Pustu
9 Pengadaan Obat dan
BMHP
Dinas
Kesehatan
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 7 Orang
4,000,000,00
0
Pengadaan Obat dan
BMHP
Dinas
Kesehatan
Input Sumber Daya
Manusia
(SDM)
: 7 Orang
4,000,000,000
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Mutu layanan menjadi lebih
optimal 50%
Output Mutu layanan menjadi lebih
optimal 50%
Outcome Tersedianya kebutuhan obat,
spuit, reagent untuk
masyarakat
27
Puskesmas
dan 14
Pustu
Outcom
e
Tersedianya kebutuhan obat,
spuit, reagent untuk masyarakat
27
Puskesmas
dan 14
Pustu
10 Pemantapan
Pelaksanaan Sistem
Akuntansi dan
Monev Puskesmas
BLUD
Dinas
Kesehatan
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 2 Orang 4
Puskesmas
375,000,000 Pemantapan
Pelaksanaan Sistem
Akuntansi dan
Monev Puskesmas
BLUD
Dinas
Kesehatan
Input Sumber Daya
Manusia
(SDM)
: 2 Orang 4
Puskesmas
375,000,000
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Diterapkannya sistem
akuntansi keuangan di UPTD
yang menerapkan PPK-BLUD
sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
Output Diterapkannya sistem akuntansi
keuangan di UPTD yang
menerapkan PPK-BLUD sesuai
dengan peraturan perundang-
undangan
Outcome Meningkatnya mutu pelayanan
kesehatan di Puskesmas
Outcom
e
Meningkatnya mutu pelayanan
kesehatan di Puskesmas
11 Pengembangan
Sistem Pengendalian
Internal Pemerintah
(SPIP)
Dinas
Kesehatan
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 75 Orang
75,000,000 Pengembangan
Sistem Pengendalian
Internal Pemerintah
(SPIP)
Dinas
Kesehatan
Input Sumber Daya
Manusia
(SDM)
: 75 Orang
75,000,000
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya kegiatan
pengendalian (SPIP) 95 Orang
Output Terlaksananya kegiatan
pengendalian (SPIP) 95 Orang
Outcome Terpenuhinya pelaksanaan
kegiatan (SPIP)
90%
Outcom
e
Terpenuhinya pelaksanaan
kegiatan (SPIP)
90%
12 Pengembangan
Sistem Informasi
Kesehatan Daerah
Dinas
Kesehatan
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 585
Orang
450,000,000 Pengembangan
Sistem Informasi
Kesehatan Daerah
Dinas
Kesehatan
Input Sumber Daya
Manusia
(SDM)
: 585
Orang
450,000,000
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Tersedianya data kesehatan
yang akurat dan valid untuk
perencanaan pembangunan
bidang kesehatan yang terukur 27
Puskesmas
Output Tersedianya data kesehatan
yang akurat dan valid untuk
perencanaan pembangunan
bidang kesehatan yang terukur
27
Puskesmas
Outcome Meningkatnya perencanaan
dan evaluasi program
50%
Outcom
e
Meningkatnya perencanaan dan
evaluasi program
50%
13 Peningkatan
Kapasitas Kinerja
Puskesmas dalam
rangka
Meningkatkan
Kesehatan
masyarakat
Dinas
Kesehatan
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 27
Puskesma
s
27
Puskesmas
400,000,000 Peningkatan
Kapasitas Kinerja
Puskesmas dalam
rangka
Meningkatkan
Kesehatan
masyarakat
Dinas
Kesehatan
Input Sumber Daya
Manusia
(SDM)
: 27
Puskesma
s
27
Puskesmas
400,000,000
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Terselenggaranya peningkatan
mutu pelayanan kesehatan dan
kapasitas kinerja PKM serta
penilaian tenaga kesehatan
teladan dan puskesmas
Output Terselenggaranya peningkatan
mutu pelayanan kesehatan dan
kapasitas kinerja PKM serta
penilaian tenaga kesehatan
teladan dan puskesmas
Outcome Terpilihnya tenaga kesehatan
teladan dan puskesmas
berprestasi serta peningkatan
promotif dan preventif di
Puskesmas
Outcom
e
Terpilihnya tenaga kesehatan
teladan dan puskesmas
berprestasi serta peningkatan
promotif dan preventif di
Puskesmas
14 Penerapan Akreditasi
Sarana Pelayanan
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 55 Orang 20 Klinik
Swasta
500,000,000 Penerapan Akreditasi
Sarana Pelayanan
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Input Sumber Daya
Manusia
(SDM)
: 55 Orang 20 Klinik
Swasta
500,000,000
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
113
Output Terakreditasinya fasilitas
pelayanan kesehatan tingkat
pertama
Output Terakreditasinya fasilitas
pelayanan kesehatan tingkat
pertama
Outcome Terjaminnya mutu pelayanan
kesehatan bagi puskesmas
Outcom
e
Terjaminnya mutu pelayanan
kesehatan bagi puskesmas
15 Manajemen
Desentralisasi
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 4 Orang
350,000,000 Manajemen
Desentralisasi
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Input Sumber Daya
Manusia
(SDM)
: 4 Orang
350,000,000
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Pembuatan dokumen profil 30
buku dan dokumen buku saku
30 buku 60 Buku
Output Pembuatan dokumen profil 30
buku dan dokumen buku saku
30 buku 60 Buku
Outcome Perencanaan pembangunan
bidang kesehatan yang terukur 90%
Outcom
e
Perencanaan pembangunan
bidang kesehatan yang terukur 90%
16 Pengadaan Alat
Kesehatan Puskesmas
(DAK)
Dinas
Kesehatan
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 2 Orang 1 Paket 5,000,000,00
0
Pengadaan Alat
Kesehatan Puskesmas
(DAK)
Dinas
Kesehatan
Input Sumber Daya
Manusia
(SDM)
: 2 Orang 1 Paket 5,000,000,000
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Tersedianya Alat - Alat
Kesehatan
Output Tersedianya Alat - Alat
Kesehatan
Outcome
Meningkatnya pelayanan
kesehatan kepada masyarakat
Outcom
e Meningkatnya pelayanan
kesehatan kepada masyarakat
17 Pembangunan
Laboratorium
Kesehatan Daerah
Dinas
Kesehatan
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 4 Orang 1 Unit 4,787,611,000 Pembangunan
Laboratorium
Kesehatan Daerah
Dinas
Kesehatan
Input Sumber Daya
Manusia
(SDM)
: 4 Orang 1 Unit 4,787,611,000
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output
Tersedianya Laboratorium
Kesehatan Daerah
Output Tersedianya Laboratorium
Kesehatan Daerah
Outcome
Meningkatnya Pelayanan
Publik
Outcom
e
Meningkatnya Pelayanan Publik
18 Penyediaan Sewa
Gedung Puskesmas
Dinas
Kesehatan
Input Sumber
Daya
Manusia
:
3 Orang 2 Unit 200,000,000 Penyediaan Sewa
Gedung Puskesmas
Dinas
Kesehatan
Input Sumber Daya
Manusia
(SDM)
:
3 Orang 2 Unit 200,000,000
(SDM)
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output
Terbayarnya Sewa Gedung
sementara untuk
Pembangunan Puskesmas
Telaga Sari dan Karang Jati
Output
Terbayarnya Sewa Gedung
sementara untuk Pembangunan
Puskesmas Telaga Sari dan
Karang Jati
Outcome
Meningkatnya Pelayanan
Kesehatan Kepada Masyarakat
Outcom
e Meningkatnya Pelayanan
Kesehatan Kepada Masyarakat
19 Rehabilitasi IFK Instalasi
Farmasi Kota
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 4 Orang 1 Unit 1,361,605,000 Rehabilitasi IFK Instalasi
Farmasi Kota
Input Sumber Daya
Manusia
(SDM)
: 4 Orang 1 Unit 1,361,605,000
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Tersedianya Bangunan Gudang
IFK
Output Tersedianya Bangunan Gudang
IFK
Outcome Meningkatnya pelayanan
kesehatan kepada masyarakat
Outcom
e
Meningkatnya pelayanan
kesehatan kepada masyarakat
20 Pengadaan Sarana
dan Prasarana IFK
Instalasi
Farmasi Kota
Input Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
: 4 Orang 4 Unit AC,
1 set Alarm
System dan
1 mobil
800,000,000 Pengadaan Sarana
dan Prasarana IFK
Instalasi
Farmasi Kota
Input Sumber Daya
Manusia
(SDM)
: 4 Orang 4 Unit AC,
1 set Alarm
System dan
1 mobil
800,000,000
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Sarana
Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Waktu : 12 Bulan
Output Tersedianya Sarana dan
Prasarana IFK
Output Tersedianya Sarana dan
Prasarana IFK
Outcome Meningkatnya pelayanan
kesehatan kepada masyarakat
Outcom
e
Meningkatnya pelayanan
kesehatan kepada masyarakat
115
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Sebagai OPD dengan tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan
kesehatan kepada masyarakat secara paripurna (pelayanan kesehatan primer),
peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan
kegiatan yang telah ditetapkan.
Adapun program dan kegiatan pelayanan kesehatan yang terkait dengan
kebutuhan masyarakat serta diusulkan sebagai peran serta masyarakat untuk ikut
berkontribusi dalam pembangunan kesehatan/pengembangan pelayanan
kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan primer. Usulan ini diperoleh selain
dari saran dan masukan melalui kotak saran yang ada pada fasilitas pelayanan
kesehatan primer, juga melalui rekapitulasi data pengaduan layanan yang berada
pada Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, juga melalui proses musyawarah
perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat RT, Kelurahan, Kecamatan
sampai kepada Forum OPD. Rekapitulasi usulan program dan kegiatan dari
para pemangku kepentingan terlihat pada tabel 2.5 berikut :
Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2018
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Besaran/Volume Pagu Catatan Penting
1 2 3 4 5 6 7
1 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Sepinggan Baru (BOK) DAK
Puskesmas Perawatan
Sepinggan Baru
Penyuluhan PHBS dan KDRT
1 Paket 25,000,000
Dialokasikan pada kegiatan bersumber dana BOK (DAK)
2 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Damai (BOK) DAK
Puskesmas Damai Penyuluhan PHBS dan KDRT
1 Paket 25,000,000
Dialokasikan pada kegiatan bersumber dana BOK (DAK)
3 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Bahagia (BOK) DAK
Puskesmas Gunung Bahagia
Penyuluhan PHBS dan KDRT
1 Paket 25,000,000
Dialokasikan pada kegiatan bersumber dana BOK (DAK)
4 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Margo Mulyo (BOK) DAK
Puskesmas Margo Mulyo
Promosi Kesehatan
1 Paket 85,000,000
Dialokasikan pada kegiatan bersumber dana BOK (DAK)
5 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Baru Ilir (BOK) DAK
Puskesmas Baru Ilir Promosi Kesehatan
1 Paket 100,000,000
Dialokasikan pada kegiatan bersumber dana BOK (DAK)
117
6 Rehabilitasi Berat/Sedang Sarana dan Prasarana Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu/Jaringannya
Penambahan Ruangan Pelayanan bagi Pasien TB Paru (Puskesmas Margasari)
1 Unit 15,000,000
Penambahan Ruangan Pelayanan belum ada DED
Rehab Rumah Dinas Puskesmas Perawatan Baru Ulu
1 Unit 500,000,000
Rehab Rumah Dinas Puskesmas Perawatan Baru Ulu belum ada DED
Rehab Rumah Dinas Puskesmas Baru Tengah
1 Unit 475,000,000
DED Sudah ada, namun tertunda pelaksanaan Rehab dikarenakan proses penundaan
Realokasi Rumdin Dokter di Puskesmas Perawatan Sepinggan Baru
1 Unit 889,200,000
Realokasi dan Re - alih fungsi rumah dinas dokter menjadi perluasan area pelayanan rawat darurat masih dalam tahap koordinasi dan konsultasi, DED belum ada
Pengecatan Zebra Cross menuju Puskesmas Perawatan Sepinggan Baru
1 Unit 9,600,000
Bukan Kewenangan Dinas Kesehatan Kota
Perluasan ruang pelayanan Puskesmas Gunung Samarinda
1 Unit DED Perluasan Ruang Pelayanan Belum ada (Tahun 2016 sudah tahap Rehab Berat)
7 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
Puskesmas Klandasan Ulu, Puskesmas Karang Jati, Puskesmas Batu Ampar
1 Unit 2,350,000,000
Puskesmas Karang Jati sudah dalam perencanaan strategis OPD Dinkes Kota Balikpapan karena merupakan rencana yang tertunda akibat dari alokasi anggaran dalam 2 tahun terakhir yang mengalami penundaan terutama fisik, sehingga baru pada tahun 2017 ini alokasi penyelesaian administrasi lahan untuk Realokasi, sedangkan Puskesmas Lamaru sudah selesai Tahap DED pada Tahun 2016
1 Unit Puskesmas Batu Ampar direncanakan dilakukan penyusunan DED pada tahun 2019
1 Unit Puskesmas Klandasan Ulu belum ada proses pengadaan lahan beserta DED
1 Unit Gedung ABK sudah ada DED
8 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK)
Pemeliharaan Puskesmas Pembantu Kariangau dan Poskesdes Kariangau
1 Unit 100,000,000
Puskesmas Pembantu Kariangau diusulkan melalui DAK Tahun 2018, sedangkan untuk Pemeliharaan Poskesdes belum ada DED
119
Tabel 2.6
Pemeringkatan Prioritas Program dan Kegiatan Usulan Masyarakat dari Hasil Musrenbang RKPD
Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2018
No Kegiatan
KRITERIA
Total Skor Urutan
Prioritas
Kesesuaian dengan Rancangan Awal
RKPD Kota Balikpapan
Mempercepat Pencapaian
SPM
Dukungan Pada Pemenuhan Hak
Dasar Rakyat Lintas Kota
Dukungan Nilai Tambah Lintas
Kota Lain - Lain
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I Upaya Kesehatan Masyarakat
1 Pelaksanaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olah Raga
3 3 2 3 11 2
2 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Teritip
3 2 3 3 11 2
3 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Lamaru
3 2 3 3 11 2
4 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Manggar
3 2 3 3 11 2
5
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Sepinggan Baru
3 2 3 3 11 2
6
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Manggar Baru
3 2 3 3 11 2
7 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Damai
3 2 3 3 11 2
8 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Bahagia
3 2 3 3 11 2
9
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Klandasan Ilir
3 2 3 3 11 2
10 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Prapatan
3 2 3 3 11 2
11 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Telaga Sari
3 2 3 3 11 2
12 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Sari Ilir
3 2 3 3 11 2
13 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Sari Ulu
3 2 3 3 11 2
14
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Mekar Sari
3 2 3 3 11 2
121
15 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Karang Jati
3 2 3 3 11 2
16 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Karang Rejo
3 2 3 3 11 2
17 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sumber Rejo
3 2 3 3 11 2
18
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Samarinda
3 2 3 3 11 2
19 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Muara Rapak
3 2 3 3 11 2
20 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Batu Ampar
3 2 3 3 11 2
21
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Karang Joang
3 2 3 3 11 2
22 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Margo Mulyo
3 2 3 3 11 2
23 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Baru Ilir
3 2 3 3 11 2
24 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sidomulyo
3 2 3 3 11 2
25 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Baru Tengah
3 2 3 3 11 2
26 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Margasari
3 2 3 3 11 2
27
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Baru Ulu
3 2 3 3 11 2
28
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Kariangau
3 2 3 3 11 2
29
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
3 2 3 3 11 2
30 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di UPTD IFK
3 2 3 3 11 2
31 Pelayanan Kesehatan Gigi Anak Sekolah dan Masyarakat Balikpapan
3 3 3 3 12 1
32 Pembinaan Pemanfaatan Hasil Tanaman Obat Keluarga (TOGA)
3 3 2 2 10 3
123
33
Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya serta Pemberdayaan Masyarakat/Konsumen di Bidang Obat dan Makanan
3 3 3 3 12 1
34 Pelayanan Kesehatan Mata 3 3 3 3 12 1
35 Pelayanan Kesehatan Jiwa 3 3 3 3 12 1
36 Penatalaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Jamaah Calon Haji
3 3 3 2 11 2
37 Pembayaran Klaim Visum Polres
3 2 2 1 8 4
38 Operasional Kasus KDRT, KTP, KTA dan Trafficking di Puskesmas
3 3 3 3 12 1
39 Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana
3 3 3 3 12 1
40 Peningkatan Promosi Kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat
3 3 3 3 12 1
41 Penyehatan Lingkungan 3 3 3 3 12 1
42
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan Kota Balikpapan (BOK) DAK
3 3 3 3 12 1
43 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Teritip (BOK) DAK
3 3 3 3 12 1
44 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Lamaru (BOK) DAK
3 3 3 3 12 1
45 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Manggar (BOK) DAK
3 3 3 3 12 1
46
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Manggar Baru (BOK) DAK
3 3 3 3 12 1
47
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Sepinggan Baru (BOK) DAK
3 3 3 3 12 1
48 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Damai (BOK) DAK
3 3 3 3 12 1
49 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Bahagia (BOK) DAK
3 3 3 3 12 1
50
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Klandasan Ilir (BOK) DAK
3 3 3 3 12 1
51 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Prapatan (BOK) DAK
3 3 3 3 12 1
125
52 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Telaga Sari (BOK) DAK
3 3 3 3 12 1
53 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Sari Ilir (BOK) DAK
3 3 3 3 12 1
54
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Mekar Sari (BOK) DAK
3 3 3 3 12 1
55 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Sari Ulu (BOK) DAK
3 3 3 3 12 1
56 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Karang Jati (BOK) DAK
3 3 3 3 12 1
57 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Karang Rejo (BOK) DAK
3 3 3 3 12 1
58 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sumber Rejo (BOK) DAK
3 3 3 3 12 1
59
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Samarinda (BOK) DAK
3 3 3 3 12 1
60 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Muara Rapak (BOK) DAK
3 3 3 3 12 1
61 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Batu Ampar (BOK) DAK
3 3 3 3 12 1
62
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Karang Joang (BOK) DAK
3 3 3 3 12 1
63 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Margo Mulyo (BOK) DAK
3 3 3 3 12 1
64 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Baru Ilir (BOK) DAK
3 3 3 3 12 1
65 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sidomulyo (BOK) DAK
3 3 3 3 12 1
66 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Baru Tengah (BOK) DAK
3 3 3 3 12 1
67 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Margasari (BOK) DAK
3 3 3 3 12 1
127
68
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Baru Ulu (BOK) DAK
3 3 3 3 12 1
69
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Kariangau (BOK) DAK
3 3 3 3 12 1
70 Distribusi Obat dan e - Logistik (BOK) DAK
3 3 3 2 11 2
71
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Teritip
3 3 3 3 12 1
72
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Lamaru
3 3 3 3 12 1
73
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Manggar
3 3 3 3 12 1
74
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Perawatan Manggar Baru
3 3 3 3 12 1
75
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Bahagia
3 3 3 3 12 1
76
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Damai
3 3 3 3 12 1
77
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Telaga Sari
3 3 3 3 12 1
78
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sumber Rejo
3 3 3 3 12 1
79
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Karang Jati
3 3 3 3 12 1
80
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Karang Rejo
3 3 3 3 12 1
81
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Sari Ilir
3 3 3 3 12 1
82
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Sari Ulu
3 3 3 3 12 1
129
83
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Samarinda
3 3 3 3 12 1
84
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Batu Ampar
3 3 3 3 12 1
85
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Muara Rapak
3 3 3 3 12 1
86
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Margo Mulyo
3 3 3 3 12 1
87
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Margasari
3 3 3 3 12 1
88
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sidomulyo
3 3 3 3 12 1
89
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Perawatan Baru Ulu
3 3 3 3 12 1
90
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Baru Ilir
3 3 3 3 12 1
91
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Teritip
3 3 3 3 12 1
92
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Lamaru
3 3 3 3 12 1
93
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Manggar
3 3 3 3 12 1
94
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Perawatan Manggar Baru
3 3 3 3 12 1
95
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Bahagia
3 3 3 3 12 1
96
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Damai
3 3 3 3 12 1
97
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Sari Ilir
3 3 3 3 12 1
98
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Sari Ulu
3 3 3 3 12 1
131
99
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Sumber Rejo
3 3 3 3 12 1
100
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Samarinda
3 3 3 3 12 1
101
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Batu Ampar
3 3 3 3 12 1
102
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Muara Rapak
3 3 3 3 12 1
103
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Sidomulyo
3 3 3 3 12 1
104
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Baru Ilir
3 3 3 3 12 1
105
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Perawatan Baru Ulu
3 3 3 3 12 1
106 Peningkatan Gizi Masyarakat 3 3 3 3 12 1
107 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
3 3 3 3 12 1
108 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
3 3 3 3 12 1
109 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM)
3 3 3 3 12 1
110 Penanganan Pelayanan Pasien Ketergantungan NAPZA
3 3 3 3 12 1
II Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1 Peningkatan Imunisasi 3 3 3 3 12 1
2 Peningkatan Surveilance dan Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
3 3 3 3 12 1
3 Pemberantasan Penyakit Kulit, Kelamin, IMS, HIV/AIDS
3 3 3 3 12 1
133
4
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (TBC, ISPA, Kecacingan, Diare dan Kusta)
3 3 3 3 12 1
5 Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Zoonosis
3 3 3 3 12 1
III Penanggulangan Kemiskinan Terpadu
1 Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (PBI)
3 3 3 3 12 1
IV Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
1 Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
3 3 3 3 12 1
2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Anak Berkebutuhan Khusus
3 3 3 3 12 1
3
Jaminan Persalinan bagi Masyarakat yang Tidak Mempunyai Jaminan Persalinan (DAK)
3 3 3 3 12 1
V Peningkatan Kualitas, Kuantitas Sumber Daya Manusia serta Sarana Prasarana Kesehatan
1 Rehabilitasi Berat/Sedang Sarana dan Prasarana Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu/Jaringannya
3 3 3 3 12 1
2 Peningkatan Kualitas Tenaga Pelayanan Kesehatan Melalui Pengiriman Program Pelatihan
3 3 3 3 12 1
3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas 3 3 3 3 12 1
4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK) 3 3 3 3 12 1
5 Pengelolaan Pengembangan dan Sumber Daya Kesehatan 3 3 2 3 11 2
6 Penerapan Akreditasi Sarana Pelayanan Kesehatan (DAK) 3 3 3 3 12 1
7 Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Alat Kesehatan
3 3 3 3 12 1
8 Pengadaan Obat dan BMHP (DAK) 3 3 3 3 12 1
9 Pengadaan Obat dan BMHP 3 3 3 3 12 1
135
10 Pemantapan Pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Monev Puskesmas BLUD 3 3 2 3 11 2
11 Pengembangan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) 3 3 2 2 10 3
12 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah
3 3 2 2 10 3
13 Peningkatan Kapasitas Kinerja Puskesmas dalam rangka Meningkatkan Kesehatan masyarakat
3 3 2 2 10 3
14 Penerapan Akreditasi Sarana Pelayanan Kesehatan
3 3 3 3 12 1
15 Manajemen Desentralisasi Kesehatan 3 3 2 2 10 3
16 Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas (DAK) 3 3 3 3 12 1
17 Pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah 3 3 3 3 12 1
18 Penyediaan Sewa Gedung Puskesmas 3 3 2 2 10 3
19 Rehabilitasi IFK 3 3 3 2 11 2
20 Pengadaan Sarana dan Prasarana IFK 3 3 3 2 11 2
Tabel 2.7
Penggabungan Prioritas Masukan Masyarakat dengan Rancangan Renja OPD Dinas Kesehatan
Kota Balikpapan Tahun 2018
No RANCANGAN RENJA HASIL PRIORITAS MASUKAN MASYARAKAT
Catatan Penting
I Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Program/ Kegiatan Lokasi
Indikator
Kinerja
Target
Capaian
Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Pelaksanaan Upaya
Kesehatan Kerja dan Olah
Raga
Dinas
Kesehatan
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 5 Orang 250 Orang 385,000,000 Pelaksanaan Upaya
Kesehatan Kerja dan
Olah Raga
Dinas
Kesehatan
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan
Tenaga Kerja Non Formal
137
Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Tenaga
Kerja Non Formal
2 Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Teritip
Puskesmas
Teritip
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 28 Orang 95% 271,634,600 Operasional
Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
di Puskesmas Teritip
Puskesmas
Teritip
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik,
Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
3 Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Lamaru
Puskesmas
Lamaru
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 23 Orang 95% 165,374,000 Operasional
Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
di Puskesmas Lamaru
Puskesmas
Lamaru
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik,
Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
4 Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Manggar
Puskesmas
Manggar
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 23 Orang 95% 152,733,800 Operasional
Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
di Puskesmas Manggar
Puskesmas
Manggar
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik,
Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
5 Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Perawatan
Sepinggan Baru
Puskesmas
Perawatan
Sepinggan
Baru
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 58 Orang 95% 1,400,966,800 Operasional
Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
di Puskesmas
Perawatan Sepinggan
Baru
Puskesmas
Perawatan
Sepinggan
Baru
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik,
Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
6 Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Perawatan
Manggar Baru
Puskesmas
Perawatan
Manggar Baru
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 50 Orang 95% 1,299,215,950 Operasional
Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
di Puskesmas
Perawatan Manggar
Baru
Puskesmas
Perawatan
Manggar Baru
Sarana Prasarana : 1 Paket
139
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik,
Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
7 Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Damai
Puskesmas
Damai
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 21 Orang 95% 193,613,770 Operasional
Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
di Puskesmas Damai
Puskesmas
Damai
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik,
Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
8 Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Gunung
Bahagia
Puskesmas
Gunung
Bahagia
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 24 Orang 95% 126,535,650 Operasional
Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
di Puskesmas Gunung
Bahagia
Puskesmas
Gunung
Bahagia
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik,
Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
9 Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Perawatan
Klandasan Ilir
Puskesmas
Perawatan
Klandasan Ilir
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 70 Orang 95% 1,491,358,870 Operasional
Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
di Puskesmas
Perawatan Klandasan
Ilir
Puskesmas
Perawatan
Klandasan Ilir
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik,
Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
10 Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Prapatan
Puskesmas
Prapatan
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 23 Orang 95% 170,586,400 Operasional
Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
di Puskesmas Prapatan
Puskesmas
Prapatan
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik,
Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
11 Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Telaga Sari
Puskesmas
Telaga Sari
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 22 Orang 95% 296,102,000 Operasional
Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
di Puskesmas Telaga
Sari
Puskesmas
Telaga Sari
141
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik,
Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
12 Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Gunung Sari
Ilir
Puskesmas
Gunung Sari
Ilir
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 21 Orang 95% 131,656,600 Operasional
Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
di Puskesmas Gunung
Sari Ilir
Puskesmas
Gunung Sari
Ilir
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik,
Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
13 Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Gunung Sari
Ulu
Puskesmas
Gunung Sari
Ulu
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 16 Orang 95% 117,507,000 Operasional
Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
di Puskesmas Gunung
Sari Ulu
Puskesmas
Gunung Sari
Ulu
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik,
Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
14 Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Perawatan
Mekar Sari
Puskesmas
Perawatan
Mekar Sari
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 54 Orang 95% 1,305,181,000 Operasional
Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
di Puskesmas
Perawatan Mekar Sari
Puskesmas
Perawatan
Mekar Sari
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik,
Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
15 Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Karang Jati
Puskesmas
Karang Jati
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 16 Orang 95% 91,374,400 Operasional
Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
di Puskesmas Karang
Jati
Puskesmas
Karang Jati
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik,
Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
16 Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Karang Rejo
Puskesmas
Karang Rejo
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 21 Orang 95% 124,319,600 Operasional
Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
di Puskesmas Karang
Rejo
Puskesmas
Karang Rejo
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
143
Output Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik,
Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
17 Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Sumber Rejo
Puskesmas
Sumber Rejo
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 19 Orang 95% 80,044,600 Operasional
Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
di Puskesmas Sumber
Rejo
Puskesmas
Sumber Rejo
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik,
Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
18 Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Gunung
Samarinda
Puskesmas
Gunung
Samarinda
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 23 Orang 95% 195,058,400 Operasional
Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
di Puskesmas Gunung
Samarinda
Puskesmas
Gunung
Samarinda
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik,
Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
19 Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Muara Rapak
Puskesmas
Muara Rapak
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 21 Orang 95% 202,105,600 Operasional
Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
di Puskesmas Muara
Rapak
Puskesmas
Muara Rapak
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik,
Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
20 Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Batu Ampar
Puskesmas
Batu Ampar
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 23 Orang 95% 145,569,800 Operasional
Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
di Puskesmas Batu
Ampar
Puskesmas
Batu Ampar
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik,
Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
21 Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Perawatan
Karang Joang
Puskesmas
Perawatan
Karang Joang
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 61 Orang 95% 1,382,263,200 Operasional
Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
di Puskesmas
Perawatan Karang
Joang
Puskesmas
Perawatan
Karang Joang
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik,
Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
145
22 Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Margo Mulyo
Puskesmas
Margo Mulyo
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 20 Orang 95% 138,073,600 Operasional
Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
di Puskesmas Margo
Mulyo
Puskesmas
Margo Mulyo
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik,
Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
23 Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Baru Ilir
Puskesmas
Baru Ilir
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 23 Orang 95% 163,300,000 Operasional
Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
di Puskesmas Baru Ilir
Puskesmas
Baru Ilir
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik,
Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
24 Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Sidomulyo
Puskesmas
Sidomulyo
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 16 Orang 95% 138,349,600 Operasional
Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
di Puskesmas
Sidomulyo
Puskesmas
Sidomulyo
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik,
Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
25 Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Baru Tengah
Puskesmas
Baru Tengah
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 28 Orang 95% 176,289,020 Operasional
Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
di Puskesmas Baru
Tengah
Puskesmas
Baru Tengah
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik,
Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
26 Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Margasari
Puskesmas
Margasari
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 20 Orang 95% 134,182,000 Operasional
Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
di Puskesmas
Margasari
Puskesmas
Margasari
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik,
Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
27 Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Perawatan
Baru Ulu
Puskesmas
Perawatan
Baru Ulu
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 55 Orang 95% 1,320,047,050 Operasional
Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
di Puskesmas
Perawatan Baru Ulu
Puskesmas
Perawatan
Baru Ulu
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik,
Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
28 Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Perawatan
Kariangau
Puskesmas
Perawatan
Kariangau
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 45 Orang 95% 1,327,003,400 Operasional
Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
di Puskesmas
Perawatan Kariangau
Puskesmas
Perawatan
Kariangau
Sarana Prasarana : 1 Paket
147
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik,
Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
29 Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
UPTD Laboratorium
Kesehatan Daerah
Laboratorium
Kesehatan
Daerah
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 12 Orang 95% 1,690,701,825 Operasional
Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
di UPTD Laboratorium
Kesehatan Daerah
Laboratorium
Kesehatan
Daerah
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik,
Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
30 Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
UPTD IFK
Instalasi
Farmasi Kota
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 10 Orang 95% 224,250,000 Operasional
Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
di UPTD IFK
Instalasi
Farmasi Kota
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Pengelolaan Obat dan Perbekalan kesehatan
yang aman, berkhasiat dan bermutu
Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat
31 Pelayanan Kesehatan Gigi
Anak Sekolah dan
Masyarakat Balikpapan
Dinas
Kesehatan
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 12 Orang 570,000,000 Pelayanan Kesehatan
Gigi Anak Sekolah dan
Masyarakat
Balikpapan
Dinas
Kesehatan
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya penanganan kasus kesehatan
gigi dan mulut anak sekolah
3.600 anak
Outcome Kasus-kasus kesehatan gigi dan mulut anak
sekolah tertangani dengan baik
100%
32 Pembinaan Pemanfaatan
Hasil Tanaman Obat
Keluarga (TOGA)
Dinas
Kesehatan
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 12 Orang 175,000,000 Pembinaan
Pemanfaatan Hasil
Tanaman Obat
Keluarga (TOGA)
Dinas
Kesehatan
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pemberian rekomendasi
fasilitas pelayanan kesehatan
100
rekomendasi
Terlaksananya pembinaan BATRA 2 Puskesmas
Outcome Tersedianya produk unggulan hasil TOGA
dan Pemanfaatan TOGA
100%
33 Peningkatan Pengawasan
Keamanan Pangan dan
Bahan Berbahaya serta
Pemberdayaan
Masyarakat/Konsumen di
Bidang Obat dan
Makanan
Dinas
Kesehatan
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 32 Orang 400,000,000 Peningkatan
Pengawasan
Keamanan Pangan
dan Bahan Berbahaya
serta Pemberdayaan
Masyarakat/Konsumen
di Bidang Obat dan
Makanan
Dinas
Kesehatan
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terawasinya mutu dan keamanan makanan
dan obat-obatan yang beredar di Kota
Balikpapan
300 sarana
Outcome Masyarakat mendapatkan obat dan
makanan minuman yang bermutu
100%
34 Pelayanan Kesehatan
Mata
Dinas
Kesehatan
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 60 Orang 385,000,000 Pelayanan Kesehatan
Mata
Dinas
Kesehatan
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya deteksi dini dan penanganan
gangguan mata
1 Paket
Outcome Menurunnya jumlah penderita gangguan
mata di Balikpapan
100 orang
35 Pelayanan Kesehatan Jiwa Dinas
Kesehatan
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 60 Orang 385,000,000 Pelayanan Kesehatan
Jiwa
Dinas
Kesehatan
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pengiriman penderita jiwa ke
RS Jiwa di Samarinda
1 Paket
149
Outcome Menurunnya jumlah penderita jiwa di
Balikpapan
100 orang
36 Penatalaksanaan
Pemeriksaan Kesehatan
Jamaah Calon Haji
Dinas
Kesehatan
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 90 Orang 230,000,000 Penatalaksanaan
Pemeriksaan
Kesehatan Jamaah
Calon Haji
Dinas
Kesehatan
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pemeriksaan kesehatan bagi
jamaah Calon Haji
700 orang
Outcome Peningkatan status kesehatan Jamaah Calon
Haji
100%
37 Pembayaran Klaim Visum
Polres
Dinas
Kesehatan
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 60 Orang 100% 200,000,000 Pembayaran Klaim
Visum Polres
Dinas
Kesehatan
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terbayarnya klaim visum polres kewajiban
pemkot tahun 2015, 2016 dan rencana 2017
terlaksana dengan baik
Outcome Terlaksananya administrasi kegiatan
pembayaran klaim visum polres
38 Operasional Kasus KDRT,
KTP, KTA dan Trafficking
di Puskesmas
Dinas
Kesehatan
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 6 Orang 1,050,000,000 Operasional Kasus
KDRT, KTP, KTA dan
Trafficking di
Puskesmas
Dinas
Kesehatan
Sarana Prasarana : 27
Puskesmas
Waktu : 12 Bulan
Output Tercapainya Puskesmas mampu tata laksana
KDRT, KTP, KTA dan Trafficking di wilayah
kerja
27
Puskesmas
Outcome Meningkatnya pelayanan kesehatan korban
KDRT, KTp, KtA dan trafficking di semua
wilayah kerja Puskesmas
100%
39 Penanggulangan Kejadian
Luar Biasa (KLB) dan
Bencana
Dinas
Kesehatan
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: Orang 100% 500,000,000 Penanggulangan
Kejadian Luar Biasa
(KLB) dan Bencana
Dinas
Kesehatan
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Tertanganinya semua kejadian luar
biasa/bencana di Kota Balikpapan
Outcome Peningkatan status kesehatan masyarakat
40 Peningkatan Promosi
Kesehatan dan
pemberdayaan
Masyarakat
Dinas
Kesehatan
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 31 Orang 2,000,000,000 Peningkatan Promosi
Kesehatan dan
pemberdayaan
Masyarakat
Dinas
Kesehatan
Sarana Prasarana : 27
Puskesmas,
4
Poskesdes,
1401
Posyandu,
7 Pondok
Sayang
Ibu, 34
Kelurahan
Waktu : 12 Bulan
Output Jumlah Kebijakan publik yang berwawasan
kesehatan
3
Presentasi keseluruhan yang memiliki
kebijakan PHBS (%)
100%
Presentasi keseluruhan yang memanfaatkan
alokasi dana kelurahan minimal 10% untuk
UKBM
60%
Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan
CSRnya untuk program kesehatan
10
Jumlah organisasi kemasyarakatan yang
memanfaatkan sumber daya nya untuk
mendukung program kesehatan
9
Jumlah tema/pesan komunikasi, informasi
dan edukasi kepada masyarakat
10
Jumlah media yang dimanfaatkan untuk
menyampaikan informasi dan edukasi
kepada masyarakat
4
Jumlah tenaga promosi kesehatan yang
mendapatkan keterampilan teknis promosi
kesehatan (%)
34 orang
Jumlah Puskesmas yang mampu
melaksanakan Promosi Kesehatan (%)
27
Jumlah pameran/ekspo yang diikuti 4
Outcome Terpilihnya pemenang lomba-lomba pada
Jambore UKS
36
Pemenang
151
Terpilihnya pemenang lomba PHBS tingkat
Kota Balikpapan
1 kegiatan
Terbinanya UKBM berorientasi kesehatan di
Kota Balikpapan
1 kegiatan
Terlaksananya program promosi kesehatan
kepada masyarakat
34
kelurahan
dan 6
kecamatan
Terlaksananya upaya pembinaan upaya
kesehatan sekolah Kota Balikpapan
1 kegiatan
Terlaksananya rangkaian kegiatan
peringatan hari kesehatan nasional di Kota
Balikpapan
1 kegiatan
Ikut sertanya promosi kesehatan pada
pameran kesehatan di dalam dan luar Kota
Balikpapan
3 kegiatan
41 Penyehatan Lingkungan Dinas
Kesehatan
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: L =
317.988 P
=
297.586
1,850,000,000 Penyehatan
Lingkungan
Dinas
Kesehatan
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya kegiatan pendataan,
monitoring, pembinaan dan pelaporan
program penyehatan lingkungan
100%
Terlaksananya kegiatan penyusunan
Dokumen DED IPAL Puskesmas
5 Puskesmas
Outcome Peningkatan Perencanaan Kegiatan
Penyehatan Lingkungan
100%
Tersusunnya Dokumen Perencanaan (DED)
Puskesmas Perawatan dan Puskesmas
5 Puskesmas
Terjaminnya kualitas lingkungan tempat
umum dan pengelolaan makanan, tempat
khusus dan lingkungan
90%
42 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Dinas
Kesehatan Kota
Balikpapan (BOK) DAK
Dinas
Kesehatan
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 40 Orang 100% 774,282,350 Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
di Dinas Kesehatan
Kota Balikpapan
(BOK) DAK
Dinas
Kesehatan
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya manajemen pelayanan
kesehatan kepada masyarakat
Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat
43 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Teritip (BOK) DAK
Puskesmas
Teritip
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 28 Orang 100% 305,027,150 Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
di Puskesmas Teritip
(BOK) DAK
Puskesmas
Teritip
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Presentase Peningkatan Kesehatan
Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat
44 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Lamaru (BOK) DAK
Puskesmas
Lamaru
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 23 Orang 100% 244,928,150 Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
di Puskesmas Lamaru
(BOK) DAK
Puskesmas
Lamaru
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Presentase Peningkatan Kesehatan
Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat
45 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Manggar (BOK) DAK
Puskesmas
Manggar
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 23 Orang 100% 551,732,050 Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
di Puskesmas Manggar
(BOK) DAK
Puskesmas
Manggar
153
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Presentase Peningkatan Kesehatan
Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat
46 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Perawatan Manggar Baru
(BOK) DAK
Puskesmas
Perawatan
Manggar Baru
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 23 Orang 100% 380,506,250 Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
di Puskesmas
Perawatan Manggar
Baru (BOK) DAK
Puskesmas
Perawatan
Manggar Baru
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Presentase Peningkatan Kesehatan
Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat
47 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Perawatan Sepinggan
Baru (BOK) DAK
Puskesmas
Perawatan
Sepinggan
Baru
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 58 Orang 100% 1,074,139,100 Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
di Puskesmas
Perawatan Sepinggan
Baru (BOK) DAK
Puskesmas
Perawatan
Sepinggan
Baru
Penyuluhan
PHBS dan
KDRT
25,000,000
Dialokasikan pada
kegiatan bersumber
dana BOK (DAK)
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Presentase Peningkatan Kesehatan
Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat
48 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Damai (BOK) DAK
Puskesmas
Damai
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 21 Orang 100% 709,996,200 Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
di Puskesmas Damai
(BOK) DAK
Puskesmas
Damai
Penyuluhan
PHBS dan
KDRT
25,000,000
Dialokasikan pada
kegiatan bersumber
dana BOK (DAK)
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Presentase Peningkatan Kesehatan
Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat
49 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Gunung Bahagia (BOK)
DAK
Puskesmas
Gunung
Bahagia
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 21 Orang 100% 578,429,300 Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
di Puskesmas Gunung
Bahagia (BOK) DAK
Puskesmas
Gunung
Bahagia
Penyuluhan
PHBS dan
KDRT
25,000,000
Dialokasikan pada
kegiatan bersumber
dana BOK (DAK)
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Presentase Peningkatan Kesehatan
Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat
50 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Perawatan Klandasan Ilir
(BOK) DAK
Puskesmas
Perawatan
Klandasan Ilir
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 70 Orang 100% 648,581,600 Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
di Puskesmas
Perawatan Klandasan
Ilir (BOK) DAK
Puskesmas
Perawatan
Klandasan Ilir
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Presentase Peningkatan Kesehatan
Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat
155
51 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Prapatan (BOK) DAK
Puskesmas
Prapatan
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 23 Orang 100% 280,379,200 Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
di Puskesmas Prapatan
(BOK) DAK
Puskesmas
Prapatan
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Presentase Peningkatan Kesehatan
Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat
52 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Telaga Sari (BOK) DAK
Puskesmas
Telaga Sari
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 22 Orang 100% 339,477,700 Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
di Puskesmas Telaga
Sari (BOK) DAK
Puskesmas
Telaga Sari
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Presentase Peningkatan Kesehatan
Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat
53 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Gunung Sari Ilir (BOK)
DAK
Puskesmas
Gunung Sari
Ilir
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 21 Orang 100% 387,087,700 Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
di Puskesmas Gunung
Sari Ilir (BOK) DAK
Puskesmas
Gunung Sari
Ilir
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Presentase Peningkatan Kesehatan
Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat
54 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Perawatan Mekar Sari
(BOK) DAK
Puskesmas
Perawatan
Mekar Sari
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 54 Orang 100% 243,486,050 Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
di Puskesmas
Perawatan Mekar Sari
(BOK) DAK
Puskesmas
Perawatan
Mekar Sari
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Presentase Peningkatan Kesehatan
Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat
55 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Gunung Sari Ulu (BOK)
DAK
Puskesmas
Gunung Sari
Ulu
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 16 Orang 100% 309,873,250 Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
di Puskesmas Gunung
Sari Ulu (BOK) DAK
Puskesmas
Gunung Sari
Ulu
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Presentase Peningkatan Kesehatan
Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat
56 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Karang Jati (BOK) DAK
Puskesmas
Karang Jati
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 19 Orang 100% 271,847,350 Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
di Puskesmas Karang
Jati (BOK) DAK
Puskesmas
Karang Jati
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Presentase Peningkatan Kesehatan
Masyarakat
157
Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat
57 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Karang Rejo (BOK) DAK
Puskesmas
Karang Rejo
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 21 Orang 100% 490,085,150 Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
di Puskesmas Karang
Rejo (BOK) DAK
Puskesmas
Karang Rejo
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Presentase Peningkatan Kesehatan
Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat
58 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Sumber Rejo (BOK) DAK
Puskesmas
Sumber Rejo
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 19 Orang 100% 309,519,050 Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
di Puskesmas Sumber
Rejo (BOK) DAK
Puskesmas
Sumber Rejo
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Presentase Peningkatan Kesehatan
Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat
59 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Gunung Samarinda
(BOK) DAK
Puskesmas
Gunung
Samarinda
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 23 Orang 100% 521,690,060 Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
di Puskesmas Gunung
Samarinda (BOK)
DAK
Puskesmas
Gunung
Samarinda
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Presentase Peningkatan Kesehatan
Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat
60 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Muara Rapak (BOK)
DAK
Puskesmas
Muara Rapak
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 21 Orang 100% 507,535,250 Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
di Puskesmas Muara
Rapak (BOK) DAK
Puskesmas
Muara Rapak
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Presentase Peningkatan Kesehatan
Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat
61 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Batu Ampar (BOK) DAK
Puskesmas
Batu Ampar
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 26 Orang 100% 735,485,950 Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
di Puskesmas Batu
Ampar (BOK) DAK
Puskesmas
Batu Ampar
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Presentase Peningkatan Kesehatan
Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat
62 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Perawatan Karang Joang
(BOK) DAK
Puskesmas
Perawatan
Karang Joang
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 61 Orang 100% 371,638,600 Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
di Puskesmas
Perawatan Karang
Joang (BOK) DAK
Puskesmas
Perawatan
Karang Joang
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Presentase Peningkatan Kesehatan
Masyarakat
159
Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat
63 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Margo Mulyo (BOK)
DAK
Puskesmas
Margo Mulyo
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 20 Orang 100% 197,157,150 Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
di Puskesmas Margo
Mulyo (BOK) DAK
Puskesmas
Margo Mulyo
Promosi
Kesehatan
85,000,000
Dialokasikan pada
kegiatan bersumber
dana BOK (DAK)
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Presentase Peningkatan Kesehatan
Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat
64 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Baru Ilir (BOK) DAK
Puskesmas
Baru Ilir
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 23 Orang 100% 349,909,350 Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
di Puskesmas Baru Ilir
(BOK) DAK
Puskesmas
Baru Ilir
Promosi
Kesehatan
100,000,000
Dialokasikan pada
kegiatan bersumber
dana BOK (DAK)
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Presentase Peningkatan Kesehatan
Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat
65 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Sidomulyo (BOK) DAK
Puskesmas
Sidomulyo
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 55 Orang 100% 180,698,350 Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
di Puskesmas
Sidomulyo (BOK)
DAK
Puskesmas
Sidomulyo
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Presentase Peningkatan Kesehatan
Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat
66 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Baru Tengah (BOK) DAK
Puskesmas
Baru Tengah
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 28 Orang 100% 402,214,800 Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
di Puskesmas Baru
Tengah (BOK) DAK
Puskesmas
Baru Tengah
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Presentase Peningkatan Kesehatan
Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat
67 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Margasari (BOK) DAK
Puskesmas
Margasari
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 20 Orang 100% 219,106,050 Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
di Puskesmas
Margasari (BOK) DAK
Puskesmas
Margasari
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Presentase Peningkatan Kesehatan
Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat
68 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Perawatan Baru Ulu
(BOK) DAK
Puskesmas
Perawatan
Baru Ulu
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 55 Orang 100% 414,933,800 Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
di Puskesmas
Perawatan Baru Ulu
(BOK) DAK
Puskesmas
Perawatan
Baru Ulu
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
161
Output Presentase Peningkatan Kesehatan
Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat
69 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Perawatan Kariangau
(BOK) DAK
Puskesmas
Perawatan
Kariangau
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 45 Orang 100% 199,296,150 Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
di Puskesmas
Perawatan Kariangau
(BOK) DAK
Puskesmas
Perawatan
Kariangau
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Presentase Peningkatan Kesehatan
Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat
70 Distribusi Obat dan e -
Logistik (BOK) DAK
Instalasi
Farmasi Kota
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 10 Orang 100% 203,282,050 Distribusi Obat dan e -
Logistik (BOK) DAK
Instalasi
Farmasi Kota
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Peningkatan Distribusi obat ke Puskesmas
dan dukungan manajemen sistem e-Logistik
di Kota Balikpapan
Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat
71 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Teritip
Puskesmas
Teritip
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 28 Orang 7.548
peserta
760,613,450 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN
Puskesmas Teritip
Puskesmas
Teritip
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada
peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
72 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Lamaru
Puskesmas
Lamaru
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 23 Orang 5.003
peserta
414,316,250 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN
Puskesmas Lamaru
Puskesmas
Lamaru
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada
peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
73 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Manggar
Puskesmas
Manggar
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 23 Orang 9.338
peserta
998,062,000 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN
Puskesmas Manggar
Puskesmas
Manggar
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada
peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
74 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Perawatan Manggar Baru
Puskesmas
Perawatan
Manggar Baru
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 50 Orang 11.068
peserta
1,029,082,100 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN
Puskesmas Perawatan
Manggar Baru
Puskesmas
Perawatan
Manggar Baru
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada
peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
163
75 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Gunung Bahagia
Puskesmas
Gunung
Bahagia
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 24 Orang 13.719
peserta
1,293,981,150 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN
Puskesmas Gunung
Bahagia
Puskesmas
Gunung
Bahagia
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada
peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
76 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Damai
Puskesmas
Damai
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 21 Orang 12.787
peserta
1,228,587,550 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN
Puskesmas Damai
Puskesmas
Damai
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada
peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
77 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Telaga Sari
Puskesmas
Telaga Sari
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 22 Orang 4.969
peserta
414,299,000 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN
Puskesmas Telaga Sari
Puskesmas
Telaga Sari
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada
peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
78 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Sumber Rejo
Puskesmas
Sumber Rejo
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 19 Orang 5.948
peserta
519,722,950 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN
Puskesmas Sumber
Rejo
Puskesmas
Sumber Rejo
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada
peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
79 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Karang Jati
Puskesmas
Karang Jati
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 19 Orang 3.769
peserta
359,738,400 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN
Puskesmas Karang Jati
Puskesmas
Karang Jati
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada
peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
80 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Karang Rejo
Puskesmas
Karang Rejo
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 21 Orang 10.354
peserta
1,090,894,600 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN
Puskesmas Karang
Rejo
Puskesmas
Karang Rejo
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada
peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
81 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Gunung Sari Ilir
Puskesmas
Gunung Sari
Ilir
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 21 Orang 6.934
peserta
654,611,050 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN
Puskesmas Gunung
Sari Ilir
Puskesmas
Gunung Sari
Ilir
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada
peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
165
82 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Gunung Sari Ulu
Puskesmas
Gunung Sari
Ulu
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 16 Orang 3.623
peserta
322,699,000 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN
Puskesmas Gunung
Sari Ulu
Puskesmas
Gunung Sari
Ulu
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada
peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
83 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Gunung Samarinda
Puskesmas
Gunung
Samarinda
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 23 Orang 9.660
peserta
813,064,950 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN
Puskesmas Gunung
Samarinda
Puskesmas
Gunung
Samarinda
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada
peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
84 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Batu Ampar
Puskesmas
Batu Ampar
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 26 Orang 14.231
peserta
1,639,534,300 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN
Puskesmas Batu
Ampar
Puskesmas
Batu Ampar
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada
peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
85 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Muara Rapak
Puskesmas
Muara Rapak
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 21 Orang 11.118
peserta
1,070,422,300 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN
Puskesmas Muara
Rapak
Puskesmas
Muara Rapak
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada
peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
86 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Margo Mulyo
Puskesmas
Margo Mulyo
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 20 Orang 5.024
peserta
551,480,200 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN
Puskesmas Margo
Mulyo
Puskesmas
Margo Mulyo
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada
peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
87 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Margasari
Puskesmas
Margasari
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 20 Orang 4.379
peserta
453,219,600 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN
Puskesmas Margasari
Puskesmas
Margasari
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada
peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
88 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Sidomulyo
Puskesmas
Sidomulyo
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 16 Orang 2.861
peserta
270,425,490 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN
Puskesmas Sidomulyo
Puskesmas
Sidomulyo
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada
peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
167
89 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Perawatan Baru Ulu
Puskesmas
Perawatan
Baru Ulu
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 55 Orang 14.097
Peserta
1,152,412,470 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN
Puskesmas Perawatan
Baru Ulu
Puskesmas
Perawatan
Baru Ulu
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada
peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
90 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Baru Ilir
Puskesmas
Baru Ilir
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 23 Orang 10.035
peserta
991,013,650 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Kapitasi JKN
Puskesmas Baru Ilir
Puskesmas
Baru Ilir
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada
peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
91 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana Non
Kapitasi JKN Puskesmas
Teritip
Puskesmas
Teritip
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 28 Orang 7.548
peserta
23,908,500 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Non Kapitasi JKN
Puskesmas Teritip
Puskesmas
Teritip
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada
peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
92 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana Non
Kapitasi JKN Puskesmas
Lamaru
Puskesmas
Lamaru
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 4310
Orang
5.003
peserta
17,199,000 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Non Kapitasi JKN
Puskesmas Lamaru
Puskesmas
Lamaru
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada
peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
93 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana Non
Kapitasi JKN Puskesmas
Manggar
Puskesmas
Manggar
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 23 Orang 9.338
peserta
135,450,000 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Non Kapitasi JKN
Puskesmas Manggar
Puskesmas
Manggar
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada
peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
94 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana Non
Kapitasi JKN Puskesmas
Perawatan Manggar Baru
Puskesmas
Perawatan
Manggar Baru
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 50 Orang 11.068
peserta
123,564,000 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Non Kapitasi JKN
Puskesmas Perawatan
Manggar Baru
Puskesmas
Perawatan
Manggar Baru
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada
peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
95 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana Non
Kapitasi JKN Puskesmas
Gunung Bahagia
Puskesmas
Gunung
Bahagia
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 21 Orang 13.719
peserta
4,410,000 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Non Kapitasi JKN
Puskesmas Gunung
Bahagia
Puskesmas
Gunung
Bahagia
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
169
Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada
peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
96 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana Non
Kapitasi JKN Puskesmas
Damai
Puskesmas
Damai
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 21 Orang 12.787
peserta
25,410,000 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Non Kapitasi JKN
Puskesmas Damai
Puskesmas
Damai
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada
peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
97 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana Non
Kapitasi JKN Puskesmas
Gunung Sari Ilir
Puskesmas
Gunung Sari
Ilir
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 21 Orang 6.934
peserta
1,890,000 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Non Kapitasi JKN
Puskesmas Gunung
Sari Ilir
Puskesmas
Gunung Sari
Ilir
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada
peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
98 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana Non
Kapitasi JKN Puskesmas
Gunung Sari Ulu
Puskesmas
Gunung Sari
Ulu
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 16 Orang 3.623
peserta
2,063,250 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Non Kapitasi JKN
Puskesmas Gunung
Sari Ulu
Puskesmas
Gunung Sari
Ulu
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada
peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
99 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana Non
Kapitasi JKN Puskesmas
Sumber Rejo
Puskesmas
Sumber Rejo
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 20 Orang 5.948
peserta
34,020,000 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Non Kapitasi JKN
Puskesmas Sumber
Rejo
Puskesmas
Sumber Rejo
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada
peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
100 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana Non
Kapitasi JKN Puskesmas
Gunung Samarinda
Puskesmas
Gunung
Samarinda
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 23 Orang 9.660
peserta
3,997,500 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Non Kapitasi JKN
Puskesmas Gunung
Samarinda
Puskesmas
Gunung
Samarinda
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada
peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
101 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana Non
Kapitasi JKN Puskesmas
Batu Ampar
Puskesmas
Batu Ampar
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 26 Orang 14.231
peserta
5,444,250 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Non Kapitasi JKN
Puskesmas Batu
Ampar
Puskesmas
Batu Ampar
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada
peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
102 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana Non
Kapitasi JKN Puskesmas
Muara Rapak
Puskesmas
Muara Rapak
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 21 Orang 11.118
peserta
2,373,000 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Non Kapitasi JKN
Puskesmas Muara
Rapak
Puskesmas
Muara Rapak
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada
peserta JKN
171
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
103 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana Non
Kapitasi JKN Puskesmas
Sidomulyo
Puskesmas
Margo
Sidomulyo
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 16 Orang 2.861
peserta
630,000 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Non Kapitasi JKN
Puskesmas Sidomulyo
Puskesmas
Margo
Sidomulyo
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada
peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
104 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana Non
Kapitasi JKN Puskesmas
Baru Ilir
Puskesmas
Baru Ilir
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 23 Orang 10.035
peserta
1,890,000 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Non Kapitasi JKN
Puskesmas Baru Ilir
Puskesmas
Baru Ilir
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada
peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
105 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana Non
Kapitasi JKN Puskesmas
Perawatan Baru Ulu
Puskesmas
Perawatan
Baru Ulu
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 55 Orang 14.097
Peserta
33,747,000 Pengelolaan,
Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana
Non Kapitasi JKN
Puskesmas Perawatan
Baru Ulu
Puskesmas
Perawatan
Baru Ulu
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada
peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
106 Peningkatan Gizi
Masyarakat
Dinas
Kesehatan
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 30 Orang 1,693,750,000 Peningkatan Gizi
Masyarakat
Dinas
Kesehatan
Sarana Prasarana : 27
Puskesmas
Waktu : 12 Bulan
Output Meningkatnya koordinasi antara petugas gizi 100%
Keakuratan data di lapangan 100%
Meningkatnya pengetahuan tentang gizi 80%
Menurunnya kasus gizi buruk 50%
Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi
petugas gizi puskesmas
100%
Workshop pencatatan dan pelaporan
kegiatan gizi dan seminar gizi
100%
Pemberian makanan tambahan 100%
Pelatihan tatalaksana anak gizi buruk 100%
Outcome Meningkatnya status gizi masyarakat 80%
107 Peningkatan Pelayanan
dan Penanggulangan
Masalah Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 50 Orang 100% 400,000,000 Peningkatan
Pelayanan dan
Penanggulangan
Masalah Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Peningkatan pelayanan pada penanganan
kegiatan pertemuan rutin, P3K dan
penanggulangan masalah kesehatan di Kota
Balikpapan
Outcome Terjaga dan terlindunginya kesehatan
peserta kegiatan yang melibatkan orang
banyak
108 Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Lansia
Dinas
Kesehatan
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 6 Orang 300,000,000 Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Lansia
Dinas
Kesehatan
173
Sarana Prasarana : 27
Puskesmas
Waktu : 12 Bulan
Output Peningkatan kompetensi petugas pengelola
puskesmas santun lansia
27
Puskesmas
Terlaksananya penanganan dan pelayanan
kesehatan lansia
27
Puskesmas
Pengembangan jejaring dan monitoring
evaluasi
27
Puskesmas
Terlaksananya kunjungan ke posyandu
lansia
Outcome Meningkatnya status kesehatan dan
kemandirian kelompok usia lanjut di Kota
Balikpapan
90%
109 Pelayanan Pencegahan
dan Penanggulangan
Penyakit Tidak Menular
(PTM)
Dinas
Kesehatan
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 34
Posbindu
600,000,000 Pelayanan Pencegahan
dan Penanggulangan
Penyakit Tidak
Menular (PTM)
Dinas
Kesehatan
Sarana Prasarana : Alkes dan
Reagen
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pembentukan Posbindu 90
Terlaksananya kegiatan deteksi dini faktor
Resiko PTM
1600
Terlaksananya kegiatan pemeriksaan deteksi
dini kanker serviks
500
Terlaksananya kegiatan pemeriksaan CBE 300
Outcome Terbentuknya Posbindu 90
Meningkatnya cakupan pemeriksaan faktor
Resiko Penyakit PTM
1600
Meningkatnya cakupan pemeriksaan IVA 500
Meningkatnya cakupan pemeriksaan CBE (
Clinical Breast Examination )
300
110 Penanganan Pelayanan
Pasien Ketergantungan
NAPZA
Dinas
Kesehatan
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 32 Orang 200,000,000 Penanganan
Pelayanan Pasien
Ketergantungan
NAPZA
Dinas
Kesehatan
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Kegiatan pelayanan pasien
ketergantungan NAPZA
13
Puskesmas
dan 5 Satker
Outcome Tertanganinya pasien ketergantungan
NAPZA di Kota Balikpapan
300 Jiwa
II Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1 Peningkatan Imunisasi Dinas
Kesehatan
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 150 Orang 900,000,000 Peningkatan Imunisasi Dinas
Kesehatan
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pertemuan dengan kepala
puskesmas
100%
Terlaksananya kegiatan pembinaan dan
pengawasan kinerja pengelola program
imunisasi puskesmas
100%
Terlaksananya kegiatan pembinaan dan
pengawasan kinerja pengelola imunisasi
pada 10 rumah sakit dan 2 klinik, 3 bidan
praktek swasta
100%
175
Terlaksananya kegiatan pengambilan vaksin
BIAS di samarinda
2 Kali
Terlaksananya kegiatan pengambilan vaksin
rutin di samarinda
1 Kali
Terlaksananya kegiatan pemantauan suhu
cold chain di instalasi farmasi kota
1 Kali
Terlaksananya kegiatan pertemuan dengan
pengelola program imunisasi puskesmas
2 Kali
Terlaksananya kegiatan refreshing pengelola
imunisasi puskesmas, Rumah sakit, klinik dan
bidan praktek swasta
11 Kali
Outcome Presentase bayi usia 0-11 bulan yang
mendapat imunisasi lengkap
60 Hari
Presentase universal child immunization
(UCI) kelurahan
2 Kali
Presentase cakupan imunisasi campak, DT,
Td pada murid SD kelas 1,2,3 pada bulan
imunisasi anak
1 Kali
2 Peningkatan Surveilance
dan Epidemiologi dan
Penanggulangan Wabah
Dinas
Kesehatan
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 200
Orang
1,000,000,000 Peningkatan
Surveilance dan
Epidemiologi dan
Penanggulangan
Wabah
Dinas
Kesehatan
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Tercapainya target SKD-KLB dan pelacakan
KLB ≤ 24 jam
100%
Outcome Terlaksananya kegiatan pertemuan dengan
lintas program / sektor terkait
1 Kali
Terlaksananya kegiatan pengolahan data di
puskesmas sebagai SKD-KLB
27
Puskesmas
Terlaksananya hubungan dengan kontak
person RS (Jejaring surveilane)
25 Orang
Terlaksananya pengolahan data di tingkat
kota
12 bulan
Terlacaknya seluruh kasus KLB 10 kasus
Terdatanya kasus di RS cepat dan tepat
waktu
10 Rumash
Sakit
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan
kinerja surveilans di puskesmas
1 Kali
Terlaksananya penggandaan formulir
laporan surveilans
9 Form
Laporan
Terlaksananya penanggulangan KLB 100%
Terlaksananya konsultasi dan pertemuan
program surveilans di samarinda
3 kali
Terlaksananya konsultasi dan pertemuan
program surveilance di pusat
1 Kali
Terlaksananya pengadaan perangkat
penunjang kegiatan surveilance di lapangan
100%
3 Pemberantasan Penyakit
Kulit, Kelamin, IMS,
HIV/AIDS
Dinas
Kesehatan
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 1500
Orang
1,000,000,000 Pemberantasan
Penyakit Kulit,
Kelamin, IMS,
HIV/AIDS
Dinas
Kesehatan
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
177
Output Dilaksanakannya kegiatan konseling dan test
HIV
1500 Orang
Dilaksanakannya kegiatan screening TB pada
ODHA
100%
Telah diberikannya pengobatan ARV pada
ODHA Baru
85%
Dilaksanakannya Kegiatan pemeriksaan IMS 2000 Orang
Telah Dilaksanakannya pengobatan
propilaksis kotrimoksasol pada ODHA
100%
Outcome Meningkatnya cakupan konseling dan test 1500 Orang
ODHA di secreening TB 100%
ODHAbaru diobati ARV 85%
Meningkatnya cakupan pemeriksaan IMS 2000 Orang
ODHA yang mendapatkan pengobatan
propilaksis kotrimoksasol
100%
4 Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Menular (TBC, ISPA,
Kecacingan, Diare dan
Kusta)
Dinas
Kesehatan
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 30 Orang 1,200,000,000 Pencegahan dan
Penanggulangan
Penyakit Menular
(TBC, ISPA,
Kecacingan, Diare dan
Kusta)
Dinas
Kesehatan
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pengobatan pasien TB sampai
selesai
92%
Terobatinya pasien TB MDR 100%
Terlaksananya pemeriksaan kesehatan bagi
penghuni lapas dan rutan
85%
Outcome Suskese Rate 92%
Penderita TB MDR dapat ditangani dan
diobati
100%
Penderita TB yang diobati mengalami
kesembuhan
85%
Meningkatnya kesehatan penghuni lapas
dan rutan
85%
Meningkatnya case notification rate 135
5 Pemberantasan Penyakit
Demam Berdarah Dengue
(DBD) dan Zoonosis
Dinas
Kesehatan
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 150 Orang 3,200,000,000 Pemberantasan
Penyakit Demam
Berdarah Dengue
(DBD) dan Zoonosis
Dinas
Kesehatan
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya kegiatan fogging fokus dan
fogging SMP
100%
Dilaksanakannya kegiatan pemantauan
jentik secara berkala (ABJ)
34
Kelurahan
Dilaksanakannya kegiatan fogging fokus 100 Fokus
Dilaksanakannya kegiatan fogging sebelum
masa penularan (SMP)
100 Siklus
Outcome Menurunnya angka kematian DBD (CFR) < 1 %
Meningkatnya angka bebas jentik 90%
III Penanggulangan Kemiskinan Terpadu
1 Pembayaran Iuran BPJS
Kesehatan Bagi
Masyarakat Miskin (PBI)
Dinas
Kesehatan
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 16.800
Orang
5,050,800,000 Pembayaran Iuran
BPJS Kesehatan Bagi
Masyarakat Miskin
(PBI)
Dinas
Kesehatan
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
179
Output Terlaksananya pembayaran iuran BPJS
kesehatan bagi penduduk miskin dan tidak
mampu
18.300 Jiwa
Terlaksananya sosialisasi jaminan kesehatan
di FKTP dan FKRTL
350 Orang
Outcome Terjaminnya kesehatannya bagi penduduk
miskin tidak mampu
18.300 Jiwa
Meningkatnya pengetahuan tentang jaminan
kesehatan bagi petugas FKTP dan FKRTL
350 Orang
IV Peningkatan Keselamatan
Ibu Melahirkan dan Anak
1 Peningkatan Kesehatan
Ibu dan Anak
Dinas
Kesehatan
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 5 Orang 4,450,000,000 Peningkatan
Kesehatan Ibu dan
Anak
Dinas
Kesehatan
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Menurunnya kasus kematian ibu dan anak 1 Sistem
Outcome Meningkatnya status kesehatan ibu dan anak 100%
2 Peningkatan Pelayanan
Kesehatan bagi Anak
Berkebutuhan Khusus
Dinas
Kesehatan/ABK
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 50 Orang 500,000,000 Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
bagi Anak
Berkebutuhan Khusus
Dinas
Kesehatan/ABK
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan kesehatan dan
pengembangan sarana pelayanan anak
berkebutuhan khusus
34
Kelurahan,
2 Panti dan
1 Lapas
Outcome Meningkatnya status kesehatan dan
tersedianya sarana pelayanan anak
berkebutuhan khusus di Kota Balikpapan
180 ABK
3 Jaminan Persalinan bagi
Masyarakat yang Tidak
Mempunyai Jaminan
Persalinan (DAK)
Dinas
Kesehatan
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 12 Orang 100% 3,000,000,000 Jaminan Persalinan
bagi Masyarakat yang
Tidak Mempunyai
Jaminan Persalinan
(DAK)
Dinas
Kesehatan
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Jumlah ibu bersalin dan bayi bayi baru lahir
yang dijamin biaya persalinan dan
perawatannya
Outcome Meningkatnya status kesehatan ibu hamil
dan bayi
V Peningkatan Kualitas, Kuantitas Sumber Daya Manusia serta Sarana Prasarana Kesehatan
1 Rehabilitasi Berat/Sedang
Sarana dan Prasarana
Kesehatan di Puskesmas,
Puskesmas
Pembantu/Jaringannya
Dinas
Kesehatan
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 15 Orang 500,000,000 Rehabilitasi
Berat/Sedang Sarana
dan Prasarana
Kesehatan di
Puskesmas, Puskesmas
Pembantu/Jaringannya
Penambahan
Ruangan
Pelayanan bagi
Pasien TB Paru
(Puskesmas
Margasari)
15,000,000
Penambahan
Ruangan Pelayanan
belum ada DED
Sarana Prasarana : 1 Paket Rehab Rumah
Dinas
Puskesmas
Perawatan
Baru Ulu
500,000,000
Rehab Rumah Dinas
Puskesmas Perawatan
Baru Ulu belum ada
DED
Rehab Rumah
Dinas
Puskesmas
Baru Tengah
475,000,000
DED Sudah ada,
namun tertunda
pelaksanaan Rehab
dikarenakan proses
penundaan
Waktu : 12 Bulan Realokasi
Rumdin
Dokter di
Puskesmas
Perawatan
Sepinggan
Baru
889,200,000
Realokasi dan Re -
alih fungsi rumah
dinas dokter menjadi
perluasan area
pelayanan rawat
darurat masih dalam
tahap koordinasi dan
konsultasi, DED
belum ada
181
Output Terlaksananya pembangunan Puskesmas 4 DED Pengecatan
Zebra Cross
menuju
Puskesmas
Perawatan
Sepinggan
Baru
9,600,000
Bukan Kewenangan
Dinas Kesehatan Kota
Outcome Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada
masyarakat
90% Perluasan
ruang
pelayanan
Puskesmas
Gunung
Samarinda
DED Perluasan Ruang
Pelayanan Belum ada
(Tahun 2016 sudah
tahap Rehab Berat)
2 Peningkatan Kualitas
Tenaga Pelayanan
Kesehatan Melalui
Pengiriman Program
Pelatihan
Dinas
Kesehatan
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: Orang 2,129,500,000 Peningkatan Kualitas
Tenaga Pelayanan
Kesehatan Melalui
Pengiriman Program
Pelatihan
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terpenuhinya kebutuhan pelatihan untuk
peningkatan tenaga kesehatan
264 Orang
Outcome Terlaksananya pelaksanaan pelatihan yang
memiliki sertifikat
100%
3 Pengadaan Sarana dan
Prasarana Puskesmas
Puskesmas
Lamaru,
Puskesmas
Karang Jati
dan Klinik
Anak
Berkebutuhan
Khusus
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 10 Orang ########### Pengadaan Sarana dan
Prasarana Puskesmas
Puskesmas
Klandasan Ulu,
Puskesmas
Karang Jati,
Puskesmas
Batu Ampar
########## Puskesmas Karang Jati
sudah dalam
perencanaan strategis
OPD Dinkes Kota
Balikpapan karena
merupakan rencana
yang tertunda akibat
dari alokasi anggaran
dalam 2 tahun
terakhir yang
mengalami
penundaan terutama
fisik, sehingga baru
pada tahun 2017 ini
alokasi penyelesaian
administrasi lahan
untuk Realokasi,
sedangkan Puskesmas
Lamaru sudah selesai
Tahap DED pada
Tahun 2016
Sarana Prasarana : 1 Paket Puskesmas Batu
Ampar direncanakan
dilakukan
penyusunan DED
pada tahun 2019
Waktu : 12 Bulan Puskesmas Klandasan
Ulu belum ada proses
pengadaan lahan
beserta DED
Output Terlaksananya pembangunan puskesmas 2 Unit
Puskesmas
Terlaksananya pembangunan Gedung ABK 1 Unit
Gedung
ABK
Gedung ABK sudah
ada DED
Terlaksananya pengadaan Mobil Pusling
Outcome Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada
masyarakat
100%
4 Pengadaan Sarana dan
Prasarana Puskesmas
(DAK)
Puskesmas
Telaga Sari,
Puskesmas
Pembantu
Kariangau,
Rumah Dinas
Paramedis
Puskesmas
Pembantu
Karingau, IPAL
di Puskesmas
Perawatan
Sepinggan
Baru, Manggar
Baru, Karang
Joang,
Kariangau dan
Klandasan Ilir,
Mobil Pusling
Puskesmas
Gunung
Samarinda dan
Puskesmas
Teritip serta
Jaringan LAN
Puskesmas
Perawatan
Baru Ulu,
Puskesmas
Perawatan
Karang Joang,
Puskesmas
Teritip dan
Puskesmas
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 10 Orang 9,527,957,000 Pengadaan Sarana dan
Prasarana Puskesmas
(DAK)
Pemeliharaan
Puskesmas
Pembantu
Kariangau dan
Poskesdes
Kariangau
100,000,000
Puskesmas Pembantu
Kariangau diusulkan
melalui DAK Tahun
2018, sedangkan
untuk Pemeliharaan
Poskesdes belum ada
DED
183
Manggar
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pembangunan puskesmas dan
Puskesmas Pembantu
1 Unit
Puskesmas
dan 1 Unit
Pusban
Terlaksananya kendaraan operasional di
Puskesmas
17 Unit
Motor
Terlaksananya rehab Rumah Dinas 1 Unit
Rumah
Dinas
Terlaksananya pembangunan IPAL 5 Unit IPAL
Terlaksananya Mobil Pusling 4 Unit
Pusling
Terlaksananya pemasangan jaringan LAN 4 Paket
Jaringan
LAN
Outcome Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada
masyarakat
100%
5 Pengelolaan
Pengembangan dan
Sumber Daya Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 7 Orang 1000
perijinan
100,000,000 Pengelolaan
Pengembangan dan
Sumber Daya
Kesehatan
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Sarana dan tenaga kesehatan yang berijin
Outcome Terjaminnya pelayanan kesehatan bagi
masyarakat
6 Penerapan Akreditasi
Sarana Pelayanan
Kesehatan (DAK)
Dinas
Kesehatan
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 55 Orang 10
Puskesmas
1,500,000,000 Penerapan Akreditasi
Sarana Pelayanan
Kesehatan (DAK)
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terakreditasinya fasilitas pelayanan
kesehatan tingkat pertama
Outcome Terjaminnya mutu pelayanan kesehatan bagi
puskesmas
7 Pengawasan dan
Peningkatan Kualitas Alat
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 7 Orang 4,100,000,000 Pengawasan dan
Peningkatan Kualitas
Alat Kesehatan
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pengawasan mutu alat
kesehatan dan PKRT
27
Puskesmas
Terlaksananya kalibrasi alat kesehatan 27
Puskesmas
Outcome Tersedianya kebutuhan peralatan kesehatan
puskesmas di Puskesmas
3 Puskesmas
8 Pengadaan Obat dan
BMHP (DAK)
Dinas
Kesehatan
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 7 Orang 4,000,000,000 Pengadaan Obat dan
BMHP (DAK)
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Mutu layanan menjadi lebih optimal 50%
Outcome Tersedianya kebutuhan obat, spuit, reagent
untuk masyarakat
27
Puskesmas
dan 14 Pustu
9 Pengadaan Obat dan
BMHP
Dinas
Kesehatan
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 7 Orang 4,000,000,000 Pengadaan Obat dan
BMHP
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Mutu layanan menjadi lebih optimal 50%
Outcome Tersedianya kebutuhan obat, spuit, reagent
untuk masyarakat
27
Puskesmas
dan 14 Pustu
10 Pemantapan Pelaksanaan
Sistem Akuntansi dan
Monev Puskesmas BLUD
Dinas
Kesehatan
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 2 Orang 4 Puskesmas 375,000,000 Pemantapan
Pelaksanaan Sistem
Akuntansi dan Monev
Puskesmas BLUD
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Diterapkannya sistem akuntansi keuangan di
UPTD yang menerapkan PPK-BLUD sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
Outcome Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di
Puskesmas
185
11 Pengembangan Sistem
Pengendalian Internal
Pemerintah (SPIP)
Dinas
Kesehatan
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 75 Orang 75,000,000 Pengembangan Sistem
Pengendalian Internal
Pemerintah (SPIP)
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya kegiatan pengendalian (SPIP) 95 Orang
Outcome Terpenuhinya pelaksanaan kegiatan (SPIP) 90%
12 Pengembangan Sistem
Informasi Kesehatan
Daerah
Dinas
Kesehatan
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 585
Orang
450,000,000 Pengembangan Sistem
Informasi Kesehatan
Daerah
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Tersedianya data kesehatan yang akurat dan
valid untuk perencanaan pembangunan
bidang kesehatan yang terukur
27
Puskesmas
Outcome Meningkatnya perencanaan dan evaluasi
program
50%
13 Peningkatan Kapasitas
Kinerja Puskesmas dalam
rangka Meningkatkan
Kesehatan masyarakat
Dinas
Kesehatan
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 27
Puskesmas
27
Puskesmas
400,000,000 Peningkatan Kapasitas
Kinerja Puskesmas
dalam rangka
Meningkatkan
Kesehatan masyarakat
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terselenggaranya peningkatan mutu
pelayanan kesehatan dan kapasitas kinerja
PKM serta penilaian tenaga kesehatan
teladan dan puskesmas
Outcome Terpilihnya tenaga kesehatan teladan dan
puskesmas berprestasi serta peningkatan
promotif dan preventif di Puskesmas
14 Penerapan Akreditasi
Sarana Pelayanan
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 55 Orang 20 Klinik
Swasta
500,000,000 Penerapan Akreditasi
Sarana Pelayanan
Kesehatan
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terakreditasinya fasilitas pelayanan
kesehatan tingkat pertama
Outcome Terjaminnya mutu pelayanan kesehatan bagi
puskesmas
15 Manajemen Desentralisasi
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 4 Orang 350,000,000 Manajemen
Desentralisasi
Kesehatan
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Pembuatan dokumen profil 30 buku dan
dokumen buku saku 30 buku
60 Buku
Outcome Perencanaan pembangunan bidang
kesehatan yang terukur
90%
16 Pengadaan Alat
Kesehatan Puskesmas
(DAK)
Dinas
Kesehatan
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 2 Orang 1 Paket 5,000,000,000 Pengadaan Alat
Kesehatan Puskesmas
(DAK)
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Tersedianya Alat - Alat Kesehatan
Outcome Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada
masyarakat
17 Pembangunan
Laboratorium Kesehatan
Daerah
Dinas
Kesehatan
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 4 Orang 1 Unit 4,787,611,000 Pembangunan
Laboratorium
Kesehatan Daerah
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Tersedianya Laboratorium Kesehatan
Daerah
Outcome Meningkatnya Pelayanan Publik
18 Penyediaan Sewa Gedung
Puskesmas
Dinas
Kesehatan
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 3 Orang 2 Unit 200,000,000 Penyediaan Sewa
Gedung Puskesmas
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
187
Output Terbayarnya Sewa Gedung sementara untuk
Pembangunan Puskesmas Telaga Sari dan
Karang Jati
Outcome Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Kepada
Masyarakat
19 Rehabilitasi IFK Instalasi
Farmasi Kota
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 4 Orang 1 Unit 1,361,605,000 Rehabilitasi IFK
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Tersedianya Bangunan Gudang IFK
Outcome Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada
masyarakat
20 Pengadaan Sarana dan
Prasarana IFK
Instalasi
Farmasi Kota
Input Sumber Daya Manusia
(SDM)
: 4 Orang 4 Unit AC, 1
set Alarm
System dan
1 mobil
800,000,000 Pengadaan Sarana dan
Prasarana IFK
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Tersedianya Sarana dan Prasarana IFK
Outcome Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada
masyarakat
188
189
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi
Arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan nasional 2015 –
2019 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang
kesehatan (RPJPK) 2005 – 2025, yang bertujuan meningkatkan kesdaran,
kemauan, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi – tingginya dapat terwujud, melalui
terciptanya masyarakat , bangsa dan negara Indonesia yang ditandai oleh
penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki
kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan
merata serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi – tingginya di seluruh
wilayah Republik Indonesia.
Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025
adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh
meningkatnya Usia Harapan Hidup, menurunnya Angka Kematian Bayi,
menurunnya
Angka Kematian Ibu dan menurunnya prevalensi gizi kurang dan gizi buruk pada
balita.
Strategi pembangunan kesehatan dalam rangka mencapai tujuan dan
sasaran pembangunan kesehatan 2005 – 2025 adalah :
1) Pembangunan Nasional Berwawasan Kesehatan ;
2) Pemberdayaan Masyarakat dan Daerah ;
3) Pengembangan Upaya dan Pembiayaan Kesehatan ;
4) Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan ;
5) Penanggulangan Keadaan Darurat Kesehatan.
RPJMN 2015 – 2019, sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan
derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan
190
pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan financial dan
pemerataan pelayanan kesehatan.
Arah dan kebijakan provinsi Kalimantan Timur untuk mencapai tujuan
pembangunan kesehatan tahun 2013 – 2018, pembangunan kesehatan
dilaksanakan dengan kebijakan sebagai berikut :
1. Dalam rangka mewujudkan misi “ Menjamin pemeliharaan dan peningkatan
upaya kesehatan yang bermutu, terjangkau dan berkeadilan “, maka
ditetapkan kebijakan Pemantapan Pembangunan Kesehatan untuk Semua
guna mengurangi kesenjangan status kesehatan dan gizi antar wilayah,
gender, dan antar tingkat sosial ekonomi.
2. Dalam rangka mewujudkan misi “ Meningkatkan kesadaran masyarakat
untuk hidup sehat dan membangun kemitraan dengan lintas sektor “, maka
ditetapkan kebijakan :
a. Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)
b. Peningkatan Lingkungan Sehat
c. Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Anak
d. Penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada bayi, anak balita,
ibu hamil dan menyusui
e. Peningkatan Pencegahan, Surveilans, Deteksi Dini Penyakit Menular,
Penyakit Tidak Menular, Penyakit Potensial KLB/Wabah dan ancaman
epidemic yang diikuti dengan pengobatan sesuai standar serta
penanggulangan masalah kesehatan lainnya.
3. Dalam rangka mewujudkan misi “ Menjamin ketersediaan sumber daya
kesehatan yang memadai dan berkesinambungan “, maka ditetapkan
kebijakan Penyediaan Tenaga Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya,
Balai Kesehatan dan Rumah Sakit serta mendayagunakan tenaga kesehatan
yang kompeten sesuai standar Kesehatan.
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan
mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu – isu dan
191
analisis lingkungan strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan strategi,
kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi.
Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Dinas Kesehatan Kota Balikpapan akan
lebih terarah dan mengetahui hal – hal yang harus dicapai dalam kurun waktu 1
(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan
sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang
mempengaruhinya.
Rumusan tujuan dan sasaran rencana kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
tahun 2018 sesuai dengan target Rencana Strategis OPD yang telah ditetapkan
dalam visi sebagai berikut :
“ Terwujudnya Masyarakat Berperilaku Sehat, Mandiri, Berkeadilan dan
Berkualitas “
3.2.1 Tujuan
Adapun tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan misi Dinas
Kesehatan
Kota Balikpapan adalah :
1. Tujuan untuk Misi I
Meningkatkan penerapan tatanan Perilaku Hidup Bersih dan
Sehat (PHBS) secara terpadu dan berkesinambungan yakni upaya
peningkatan derajat kesehatan melalui penerapan PHBS secara
terpadu dan berkesinambungan baik secara lintas program maupun
lintas sektor serta peran swasta dan peran serta masyarakat secara
aktif agar PHBS menjadi budaya dan tertanam dalam kehidupan
sehari-hari disetiap tatanan PHBS yaitu rumah tangga, institusi
pendidikan, tempat kerja, institusi kesehatan dan tempat-tempat
umum. Penerapan PHBS untuk mewujudkan masyarakat sehat secara
optimal merupakan tanggung jawab setiap insan.
2. Tujuan untuk Misi II
Meningkatkan pemberdayaan ,dan kemandirian masyarakat
termasuk swasta dalam upaya promotif, preventif, kuratif dan
rehabilitatif bidang kesehatan yakni .melalui upaya promotif,
192
preventif, kuratif dan rehabilitatif penyelenggaraan kesehatan melalui
penggerakan yang berwawasan kesehatan untuk mewujudkan
masyarakat agar hidup sehat, mendorong masyarakat agar mandiri
untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan baik individu,
keluarga, kelompok dan masyarakat secara proaktif serta
mewujudkan pemberdayaan masyarakat agar mandiri dan berperan
serta secara aktif untuk mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat
dengan menggali potensi kearifan lokal yang dimiliki. Kesehatan
bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan insan
kesehatan secara mutlak tetapi untuk terwujudnya masyarakat sehat
merupakan tanggung jawab semua unsur baik masyarakat secara
individu, keluarga, kelompok maupun pemerintah dan insan swasta
lainnya. Penyelenggaraan upaya kesehatan mengutamakan
peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit didukung upaya
pengobatan dan pemulihan kesehatan. Untuk dapat memelihara dan
meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat
diperlukan lingkungan yang kondusif untuk terciptanya kemandirian
dan peran serta masyarakat.
3. Tujuan untuk Misi III
Meningkatkan upaya pembangunan kota yang berwawasan
kesehatanlingkungan yakni pembangunan berwawasan kesehatan
mengandung makna bahwa setiap upaya pembangunan harus
berkontribusi terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat,
baik langsung maupun tidak langsung. Upaya tersebut harus dapat
menekan sekecil mungkin dampak negatif yang merugikan kesehatan
masyarakat beserta lingkungannya, oleh karenanya untuk
menciptakan kota sehat di Balikpapan perlu didukung adanya regulasi
yang mengatur kawasan tertentu yang bebas dari asap rokok.
Sesungguhnya, keberhasilan pembangunan kesehatan ditentukan oleh
peran serta segenap komponen masyarakat.
193
4. Tujuan untuk Misi IV
Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas
untuk seluruh masyarakat yakni salah satu tanggung jawab Dinas
Kesehatan adalah menjamin tersedianya pelayanan kesehatan yang
berkualitas, merata dan terjangkau untuk setiap individu, keluarga
dan masyarakat . Pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan
terjangkau dimaksud diselenggarakan bersama oleh pemerintah dan
masyarakat, termasuk swasta.
5. Tujuan untuk Misi V
Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan sumberdaya
kesehatan yang berkualitas yakni dalam pembangunan kesehatan,
SDM Kesehatan merupakan salah satu isu utama yang mendapat
perhatian terutama yang terkait dengan jumlah, jenis dan distribusi,
selain itu juga terkait dengan pembagian kewenangan dalam
pengaturan SDM Kesehatan (PP No. 38 tahun 2000 dan PP No. 41
tahun 2000). Oleh karena itu, diperlukan penanganan lebih seksama
yang didukung dengan regulasi yang memadai dan pengaturan
insentif, reward-punishment, dan sistem pengembangan karier.
Kompetensi tenaga kesehatan belum terstandarisasi dengan baik. Hal
ini disebabkan karena saat ini baru ada satu standar kompetensi untuk
dokter umum dan dokter gigi serta job deskripsi tenaga kesehatan
lainnya belum jelas. Disamping itu penempatan dan pemerataan
tenaga kesehatan yang berkualitas menjadi perhatian dari Pemerintah
Kota Balikpapan melalui Dinas Kesehatan Kota.
3.2.2 Sasaran
Sasaran Dinas Kesehatan Kota Balikpapan yang tertuang dalam
Rencana Strategis (RENSTRA) terdiri dari lima (5) yaitu :
1. Sasaran dari Tujuan I
Meningkatkan penerapan tatanan Perilaku Hidup Bersih dan
Sehat (PHBS) secara terpadu dan berkesinambungan yakni upaya
peningkatan derajat kesehatan melalui penerapan PHBS secara
194
terpadu dan berkesinambungan baik secara lintas program maupun
lintas sektor serta peran swasta dan peran serta masyarakat secara
aktif agar PHBS menjadi budaya dan tertanam dalam kehidupan
sehari-hari disetiap tatanan PHBS yaitu rumah tangga, institusi
pendidikan, tempat kerja, institusi kesehatan dan tempat-tempat
umum. Penerapan PHBS untuk mewujudkan masyarakat sehat secara
optimal merupakan tanggung jawab setiap insan.
2. Sasaran dari Tujuan II
Meningkatkan pemberdayaan ,dan kemandirian masyarakat
termasuk swasta dalam upaya promotif, preventif, kuratif dan
rehabilitatif bidang kesehatan yakni melalui upaya promotif,
preventif, kuratif dan rehabilitatif penyelenggaraan kesehatan melalui
penggerakan yang berwawasan kesehatan untuk mewujudkan
masyarakat agar hidup sehat, mendorong masyarakat agar mandiri
untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan baik individu,
keluarga, kelompok dan masyarakat secara proaktif serta
mewujudkan pemberdayaan masyarakat agar mandiri dan berperan
serta secara aktif untuk mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat
dengan menggali potensi kearifan lokal yang dimiliki. Kesehatan
bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan insan
kesehatan secara mutlak tetapi untuk terwujudnya masyarakat sehat
merupakan tanggung jawab semua unsur baik masyarakat secara
individu, keluarga, kelompok maupun pemerintah dan insan swasta
lainnya. Penyelenggaraan upaya kesehatan mengutamakan
peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit didukung upaya
pengobatan dan pemulihan kesehatan. Untuk dapat memelihara dan
meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat
diperlukan lingkungan yang kondusif untuk terciptanya kemandirian
dan peran serta masyarakat.
3. Sasaran dari Tujuan III
Meningkatkan upaya pembangunan kota yang berwawasan
kesehatanlingkungan yakni pembangunan berwawasan kesehatan
195
mengandung makna bahwa setiap upaya pembangunan harus
berkontribusi terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat,
baik langsung maupun tidak langsung. Upaya tersebut harus dapat
menekan sekecil mungkin dampak negatif yang merugikan kesehatan
masyarakat beserta lingkungannya, oleh karenanya untuk
menciptakan kota sehat di Balikpapan perlu didukung adanya regulasi
yang mengatur kawasan tertentu yang bebas dari asap rokok.
Sesungguhnya, keberhasilan pembangunan kesehatan ditentukan oleh
peran serta segenap komponen masyarakat.
4. Sasaran dari Tujuan IV
Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas
untuk seluruh masyarakat yakni salah satu tanggung jawab Dinas
Kesehatan adalah menjamin tersedianya pelayanan kesehatan yang
berkualitas, merata dan terjangkau untuk setiap individu, keluarga
dan masyarakat . Pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan
terjangkau dimaksud diselenggarakan bersama oleh pemerintah dan
masyarakat, termasuk swasta.
5. Sasaran dari Tujuan V
Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan sumberdaya
kesehatan yang berkualitas yakni dalam pembangunan kesehatan,
SDM Kesehatan merupakan salah satu isu utama yang mendapat
perhatian terutama yang terkait dengan jumlah, jenis dan distribusi,
selain itu juga terkait dengan pembagian kewenangan dalam
pengaturan SDM Kesehatan (PP No. 38 tahun 2000 dan PP No. 41
tahun 2000). Oleh karena itu, diperlukan penanganan lebih seksama
yang didukung dengan regulasi yang memadai dan pengaturan
insentif, reward-punishment, dan sistem pengembangan karier.
Kompetensi tenaga kesehatan belum terstandarisasi dengan baik. Hal
ini disebabkan karena saat ini baru ada satu standar kompetensi untuk
dokter umum dan dokter gigi serta job deskripsi tenaga kesehatan
lainnya belum jelas. Disamping itu penempatan dan pemerataan
196
tenaga kesehatan yang berkualitas menjadi perhatian dari Pemerintah
Kota Balikpapan melalui Dinas Kesehatan Kota.
3.3 Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
Tabel 3.1
Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2018
No Program/Kegiatan Alokasi
I Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik 550.000.000
2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional 70.000.000
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 40.000.000
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 200.000.000
5 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 330.000.000
6 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 17.500.000
7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per
Undang - Undangan 27.500.000
8 Penyediaan Makanan dan Minuman 450.000.000
9 Rapat – Rapat Koordinasi, Konsultasi Ke
Dalam dan Ke Luar Daerah 500.000.000
10 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis
Perkantoran 383.240.000
II Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.500.000.000
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional 600.000.000
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor 1.000.000.000
4 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (DAK) 500.000.000
5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 500.000.000
6 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 750.000.000
7 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 350.000.000
III Upaya Kesehatan Masyarakat
1 Pelaksanaan Upaya Kesehatan Kerja dan
Olah Raga 385.000.000
2 Operasional Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Teritip 271.634.600
3 Operasional Peningkatan Kesehatan 165.374.000
197
Masyarakat di Puskesmas Lamaru
4 Operasional Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Manggar 152.733.800
5
Operasional Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Perawatan
Sepinggan Baru
1.400.966.800
6
Operasional Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Perawatan
Manggar Baru
1.299.215.950
7 Operasional Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Damai 193.613.770
8 Operasional Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Gunung Bahagia 126.535.650
9
Operasional Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Perawatan
Klandasan Ilir
1.491.358.870
10 Operasional Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Prapatan 170.586.400
11 Operasional Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Telaga Sari 296.102.000
12 Operasional Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Gunung Sari Ilir 131.656.600
13 Operasional Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Gunung Sari Ulu 117.507.000
14
Operasional Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Perawatan Mekar
Sari
1.305.181.000
15 Operasional Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Karang Jati 91.374.400
16 Operasional Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Karang Rejo 124.319.600
17 Operasional Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Sumber Rejo 80.044.600
18 Operasional Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Gunung Samarinda 195.058.400
19 Operasional Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Muara Rapak 202.105.600
20 Operasional Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Batu Ampar 145.569.800
21
Operasional Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Perawatan Karang
Joang
1.382.263.200
22 Operasional Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Margo Mulyo 138.073.600
23 Operasional Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Baru Ilir 163.300.000
198
24 Operasional Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Sidomulyo 138.349.600
25 Operasional Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Baru Tengah 176.289.020
26 Operasional Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Margasari 134.182.000
27
Operasional Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Perawatan Baru
Ulu
1.320.047.050
28
Operasional Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Perawatan
Kariangau
1.327.003.400
29
Operasional Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di UPTD Laboratorium
Kesehatan Daerah
1.690.701.825
30
Operasional Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di UPTD IFK
224.250.000
31
Pelayanan Kesehatan Gigi Anak Sekolah dan
Masyarakat Balikpapan
570.000.000
32 Pembinaan Pemanfaatan Hasil Tanaman
Obat Keluarga (TOGA) 175.000.000
33
Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan
dan Bahan Berbahaya serta Pemberdayaan
Masyarakat/Konsumen di Bidang Obat dan
Makanan
400.000.000
34 Pelayanan Kesehatan Mata 385.000.000
35 Pelayanan Kesehatan Jiwa 385.000.000
36 Penatalaksanaan Pemeriksaan Kesehatan
Jamaah Calon Haji 230.000.000
37 Pembayaran Klaim Visum Polres 200.000.000
38 Operasional Kasus KDRT, KTP, KTA dan
Trafficking di Puskesmas 1.050.000.000
39 Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)
dan Bencana 500.000.000
40 Peningkatan Promosi Kesehatan dan
pemberdayaan Masyarakat 2.000.000.000
41 Penyehatan Lingkungan 1.850.000.000
42 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Dinas
Kesehatan Kota Balikpapan (BOK) DAK 774.282.350
43 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Teritip (BOK) DAK 305.027.150
44 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Lamaru (BOK) DAK 244.928.150
45 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di 551.732.050
199
Puskesmas Manggar (BOK) DAK
46
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Perawatan Manggar Baru (BOK)
DAK
380.506.250
47
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Perawatan Sepinggan Baru (BOK)
DAK
1.074.139.100
48 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Damai (BOK) DAK 709.996.200
49 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Gunung Bahagia (BOK) DAK 578.429.300
50
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Perawatan Klandasan Ilir (BOK)
DAK
648.581.600
51 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Prapatan (BOK) DAK 280.379.200
52 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Telaga Sari (BOK) DAK 339.477.700
53 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Gunung Sari Ilir (BOK) DAK 387.087.700
54
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Perawatan Mekar Sari (BOK)
DAK
243.486.050
55
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Gunung Sari Ulu (BOK) DAK
309.873.250
56 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Karang Jati (BOK) DAK 271.847.350
57 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Karang Rejo (BOK) DAK 490.085.150
58 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Sumber Rejo (BOK) DAK 309.519.050
59 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Gunung Samarinda (BOK) DAK 521.690.060
60 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Muara Rapak (BOK) DAK 507.535.250
61 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Batu Ampar (BOK) DAK 735.485.950
62
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Perawatan Karang Joang (BOK)
DAK
371.638.600
63 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Margo Mulyo (BOK) DAK 197.157.150
64 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Baru Ilir (BOK) DAK 349.909.350
65 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di 180.698.350
200
Puskesmas Sidomulyo (BOK) DAK
66 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Baru Tengah (BOK) DAK 402.214.800
67 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Margasari (BOK) DAK 219.106.050
68 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Perawatan Baru Ulu (BOK) DAK 414.933.800
69 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Perawatan Kariangau (BOK) DAK 199.296.150
70 Distribusi Obat dan e - Logistik (BOK) DAK 203.282.050
71 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Teritip 760.613.450
72 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Lamaru 414.316.250
73 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Manggar 998.062.000
74
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Perawatan
Manggar Baru
1.029.082.100
75
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung
Bahagia
1.293.981.150
76 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Damai 1.228.587.550
77 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Telaga Sari 414.299.000
78 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sumber Rejo 519.722.950
79 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Karang Jati 359.738.400
80
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Karang Rejo
1.090.894.600
81
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Sari
Ilir
654.611.050
82
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Sari
Ulu
322.699.000
83
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung
Samarinda
813.064.950
84 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Batu Ampar 1.639.534.300
85 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan 1.070.422.300
201
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Muara Rapak
86 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Margo Mulyo 551.480.200
87 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Margasari 453.219.600
88 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sidomulyo 270.425.490
89
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Perawatan
Baru Ulu
1.152.412.470
90 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
Dana Kapitasi JKN Puskesmas Baru Ilir 991.013.650
91 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Teritip 23.908.500
92 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Lamaru 17.199.000
93 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Manggar 135.450.000
94
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas
Perawatan Manggar Baru
123.564.000
95
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Gunung
Bahagia
4.410.000
96 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Damai 25.410.000
97
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Gunung
Sari Ilir
1.890.000
98
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Gunung
Sari Ulu
2.063.250
99
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Sumber
Rejo
34.020.000
100
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Gunung
Samarinda
3.997.500
101
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Batu
Ampar
5.444.250
102
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Muara
Rapak
2.373.000
103
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas
Sidomulyo
630.000
202
104 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Baru Ilir 1.890.000
105
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan
Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas
Perawatan Baru Ulu
33.747.000
106 Peningkatan Gizi Masyarakat 1.693.750.000
107 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan
Masalah Kesehatan 400.000.000
108 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 300.000.000
109 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Tidak Menular (PTM) 600.000.000
110 Penanganan Pelayanan Pasien
Ketergantungan NAPZA 200.000.000
IV Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular
1 Peningkatan Imunisasi
900.000.000
2 Peningkatan Surveilance dan Epidemiologi
dan Penanggulangan Wabah 1.000.000.000
3 Pemberantasan Penyakit Kulit, Kelamin, IMS,
HIV/AIDS 1.000.000.000
4
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular (TBC, ISPA, Kecacingan, Diare dan
Kusta)
1.200.000.000
5 Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah
Dengue (DBD) dan Zoonosis 3.200.000.000
V Penanggulangan Kemiskinan Terpadu
1 Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Bagi
Masyarakat Miskin (PBI) 5.050.800.000
VI Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan
dan Anak
1 Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak 4.450.000.000
2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Anak
Berkebutuhan Khusus 500.000.000
3 Jaminan Persalinan bagi Masyarakat yang
Tidak Mempunyai Jaminan Persalinan (DAK) 3.000.000.000
VII Peningkatan Kualitas, Kuantitas SDM serta
Sarana Prasarana Kesehatan
1
Rehabilitasi Berat/Sedang Sarana dan
Prasarana Kesehatan di Puskesmas,
Puskesmas Pembantu/Jaringannya
500.000.000
2
Peningkatan Kualitas Tenaga Pelayanan
Kesehatan Melalui Pengiriman Program
Pelatihan
2.129.500.000
3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas 20.023.606.000
4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas 9.527.957.000
203
(DAK)
5 Pengelolaan Pengembangan dan Sumber
Daya Kesehatan 100.000.000
6 Penerapan Akreditasi Sarana Pelayanan
Kesehatan (DAK)
1.500.000.000
7 Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Alat
Kesehatan
4.100.000.000
8 Pengadaan Obat dan BMHP (DAK) 4.000.000.000
9 Pengadaan Obat dan BMHP 4.000.000.000
10 Pemantapan Pelaksanaan Sistem Akuntansi
dan Monev Puskesmas BLUD
375.000.000
11 Pengembangan Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah (SPIP)
75.000.000
12 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
Daerah
450.000.000
13 Peningkatan Kapasitas Kinerja Puskesmas
dalam rangka Meningkatkan Kesehatan
masyarakat
400.000.000
14 Penerapan Akreditasi Sarana Pelayanan
Kesehatan
500.000.000
15 Manajemen Desentralisasi Kesehatan 350.000.000
16 Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas (DAK) 5.000.000.000
17 Pembangunan Laboratorium Kesehatan
Daerah
4.787.611.000
18 Penyediaan Sewa Gedung Puskesmas 200.000.000
19 Rehabilitasi IFK 1.361.605.000
20 Pengadaan Sarana dan Prasarana IFK 800.000.000
VIII Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kepada
Masyarakat
1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat Puskesmas BLUD Klandasan Ilir
2.443.750.000
2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat Puskesmas BLUD Klandasan Ilir
2.970.700.700
3 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat Puskesmas BLUD Klandasan Ilir
1.625.324.900
4 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat Puskesmas BLUD Klandasan Ilir
809.815.050
5 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat Puskesmas BLUD Klandasan Ilir
2.587.500.000
6 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat Puskesmas BLUD Klandasan Ilir
1.522.849.205
7 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat Puskesmas BLUD Klandasan Ilir
814.775.000
IX Penataan, Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
204
1 Penyelesaian Administrasi Pengadaan Lahan 50.000.000
2 Pengadaan Tanah Puskesmas 5.000.000.000
TOTAL 160.718.131.051
Rumusan dan rencana program dan kegiatan OPD Tahun 2018 dan prakiraan maju
Tahun 2019 Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, selengkapnya dapat di lihat pada tabel
3.2 berikut :
205
Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan
Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kota Balikpapan
KODE No Program/Kegiatan Indikator Kinerja
RENCANA TAHUN 2018
Catatan Penting
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2019
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumber
Dana
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10
I Pelayanan Administrasi
Perkantoran 2,568,240,000 2,668,240,000
1 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 90 Orang
DKK dan
Labkesda
100% 550,000,000 APBD Rutin Kantor 100%
595,000,000
Dana : 405,000,000
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terbayarnya Biaya Komunikasi
(Telephone, Internet), Listrik dan Air
Outcome Meningkatnya Operasional Kegiatan DKK
dan UPTD Labkesda
2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 90 Orang
DKK 235 Unit 70,000,000 APBD Kendaraan
Operasional
Kantor DKK,
Mobil
Puskesmas
240 Unit
80,000,000
Dana : 109,500,000
Sarana Prasarana : 1 Paket
Keliling dan
Ambulance
Transport
Waktu : 12 Bulan
Output Tercapainya Operasional Kendaraan Dinas
dalam rangka Mendukung/Menunjang
Pelayanan Publik
Outcome
Terlaksananya Pembayaran KIR dan STNK
Kendaraan Dinas Operasional
3 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 5 Orang
DKK 20 Jenis 40,000,000 APBD Rutin Kantor 20 Jenis
42,500,000
Dana : 20,000,000
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Tersedianya Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
Outcome Lingkungan Kerja Kantor DKK menjadi
Bersih dan Rapi
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 5 Orang
DKK 43 Jenis 200,000,000 APBD Rutin Kantor 43 Jenis
220,000,000
Dana : 125,000,000
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Tersedianya Alat Tulis Kantor
Outcome Kelancaran Pelaksanaan Administrasi
Tugas Kantor DKK
5 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 5 Orang
DKK 18 Jenis 330,000,000 APBD Rutin Kantor 18 Jenis
350,000,000
Dana : 150,000,000
Sarana Prasarana : 1 Paket
207
Waktu : 12 Bulan
Output Tersedianya Kebutuhan Barang Cetakan
dan Penggandaan
Outcome Meningkatnya Operasional Kegiatan DKK
6 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 2 Orang
DKK 11 Jenis 17,500,000 APBD Rutin Kantor 11 Jenis
20,000,000
Dana : 4,000,000
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Tersedianya Komponen Listrik dan
Penerangan Bangunan Kantor
Outcome Terpenuhinya Penerangan
Bangunan/Gedung Kantor DKK
7 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Per Undang -
Undangan
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 5 Orang
DKK 2 Jenis 27,500,000 APBD Rutin Kantor 2 Jenis 27,500,000
Dana :
-
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Tersedianya Bahan Bacaan untuk Kepala
Dinas, Sekretaris Dinas, 4 Kepala Bidang
dan Undangan (Tamu)
Outcome Terpenuhinya Bahan Bacaan untuk Kepala
Dinas, Sekretaris Dinas, 4 Kepala Bidang
dan Undangan (Tamu)
8 Penyediaan Makanan dan
Minuman
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 5 Orang
DKK 90% 450,000,000 APBD Rutin Kantor 1
450,000,000
Dana : 200,000,000
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Tersedianya Makanan dan Minuman
Harian bagi Pegawai selama Setahun
Outcome Kondisi Kesejahteraan Pegawai Meningkat
9 Rapat – Rapat Koordinasi,
Konsultasi Ke Dalam dan Ke Luar
Daerah
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 576 Orang
DKK 90% 500,000,000 APBD Rutin Kantor 90% 500,000,000
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Tercapainya Pelaksanaan Kegiatan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan
Ke Luar Daerah
Outcome Pembangunan Kesehatan antara Pusat dan
Daerah serta Lintas Sektor menjadi
Terarah dan Terkoordinasi
10 Penyediaan Jasa Administrasi
Teknis Perkantoran
Input Sumber Daya
Manusia (SDM) : 21 Orang
DKK 100% 383,240,000 APBD Rutin Kantor 100% 383,240,000
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terbayarnya Honorarium Non PNS di
Lingkungan DKK
Outcome Meningkatnya Kesejahteraan Pegawai
Non PNS
II Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 5,200,000,000 13,100,000,000
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 5 Orang
DKK 10 Unit dan 1
DED
1,500,000,000
APBD Rutin Kantor 10 Unit
1,200,000,000
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
209
Output Terlaksananya Pemeliharaan Gedung
Puskesmas, DKK dan Taman DKK
Outcome Lingkungan Sekitar Kantor Menjadi Bersih
dan Representative
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 90 Orang
DKK 235 Unit 600,000,000 APBD Rutin Kantor 240 Unit
700,000,000
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Outcome Efektifitas Kerja Pegawai Dinas Kesehatan
dan UPTD Semakin Tinggi
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 5 Orang
DKK 10 Unit 1,000,000,000 APBD Rutin Kantor 10 Unit
1,200,000,000
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan
Kantor DKK dan Puskesmas
Outcome Meningkatnya Operasional Kegiatan
Kantor DKK dan Puskesmas
4 Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor (DAK)
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 5 Orang
DKK 8 Jenis 500,000,000 APBD Rutin Kantor 5 Jenis 500,000,000
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pengadaan Peralatan
Kantor DKK dan Puskesmas
Outcome Meningkatnya Operasional Kegiatan
Kantor DKK dan Puskesmas
5 Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 90 Orang
DKK 20 Unit
500,000,000
APBD Rutin Kantor 5 Unit
1,500,000,000
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional DKK dan Puskesmas
Outcome Meningkatnya Operasional Kegiatan
Kantor DKK dan Puskesmas
6 Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 5 Orang
DKK 11 Jenis 750,000,000 APBD Rutin Kantor 15 Jenis
3,000,000,000
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor DKK dan Puskesmas
Outcome Meningkatnya Operasional Kegiatan
Kantor DKK dan Puskesmas
7 Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 5 Orang
DKK 10 Jenis 350,000,000 APBD Rutin Kantor 10 Jenis
5,000,000,000
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor DKK dan Puskesmas
Outcome Meningkatnya Operasional Kegiatan
Kantor DKK dan Puskesmas
III Peningkatan Disiplin Aparatur
0 750,000,000
1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 5 Orang
-
-
-
APBD Rutin Kantor 1 Paket
750,000,000
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
211
Output Tersedianya Pakaian Dinas PNS Lingkup
DKK
Outcome Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas
PNS Lingkup DKK
III Upaya Kesehatan Masyarakat 54,626,650,655 58,805,426,799
1 Pelaksanaan Upaya Kesehatan
Kerja dan Olah Raga
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 5 Orang
DKK 250 Orang 385,000,000 APBD Penunjang
Indikator
Kinerja Utama
350 Orang
450,000,000
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan
Tenaga Kerja Non Formal
Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Tenaga
Kerja Non Formal
2 Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Teritip
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 28 Orang
Puskesmas
Teritip
95% 271,634,600 APBD Rutin Kantor 95%
312,379,790
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pembayaran Rekening
Listrik, Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
3 Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Lamaru
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 23 Orang
Puskesmas
Lamaru
95% 165,374,000 APBD Rutin Kantor 95%
190,149,050
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pembayaran Rekening
Listrik, Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
4 Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Manggar
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 23 Orang
Puskesmas
Manggar
95% 152,733,800 APBD Rutin Kantor 95%
175,643,870
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pembayaran Rekening
Listrik, Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
5 Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Perawatan Sepinggan
Baru
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 58 Orang
Puskesmas
Perawatan
Sepinggan Baru
95% 1,400,966,800 APBD Rutin Kantor 95%
1,611,111,820
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pembayaran Rekening
Listrik, Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
6 Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Perawatan Manggar
Baru
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 50 Orang
Puskesmas
Perawatan
Manggar Baru
95% 1,299,215,950 APBD Rutin Kantor 95%
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pembayaran Rekening
Listrik, Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
213
7 Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Damai
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 21 Orang
Puskesmas
Damai
95% 193,613,770 APBD Rutin Kantor 95%
222,655,836
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pembayaran Rekening
Listrik, Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
8 Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Gunung Bahagia
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 24 Orang
Puskesmas
Gunung
Bahagia
95% 126,535,650 APBD Rutin Kantor 95%
145,515,998
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pembayaran Rekening
Listrik, Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
9 Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Perawatan Klandasan
Ilir
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 70 Orang
Puskesmas
Perawatan
Klandasan Ilir
95% 1,491,358,870 APBD Rutin Kantor 95%
1,715,062,701
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pembayaran Rekening
Listrik, Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
10 Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Prapatan
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 23 Orang
Puskesmas
Prapatan
95% 170,586,400 APBD Rutin Kantor 95%
196,174,360
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pembayaran Rekening
Listrik, Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
11 Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Telaga Sari
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 22 Orang
Puskesmas
Telaga Sari
95% 296,102,000 APBD Rutin Kantor 95%
340,517,300
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pembayaran Rekening
Listrik, Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
12 Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Gunung Sari Ilir
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 21 Orang
Puskesmas
Gunung Sari Ilr
95% 131,656,600 APBD Rutin Kantor 95%
151,405,090
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pembayaran Rekening
Listrik, Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
13 Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Gunung Sari Ulu
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 16 Orang
Puskesmas
Gunung Sari
Ulu
95% 117,507,000 APBD Rutin Kantor 95%
135,133,050
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pembayaran Rekening
Listrik, Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
215
Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
14 Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Perawatan Mekar Sari
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 54 Orang
Puskesmas
Perawatan
Mekar Sari
95% 1,305,181,000 APBD Rutin Kantor 95%
1,500,958,150
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pembayaran Rekening
Listrik, Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
15 Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Karang Jati
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 16 Orang
Puskesmas
Karang Jati
95% 91,374,400 APBD Rutin Kantor 95%
105,080,560
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pembayaran Rekening
Listrik, Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
16 Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Karang Rejo
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 21 Orang
Puskesmas
Karang Rejo
95% 124,319,600 APBD Rutin Kantor 95%
142,967,540
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pembayaran Rekening
Listrik, Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
17 Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Sumber Rejo
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 19 Orang
Puskesmas
Sumber Rejo
95% 80,044,600 APBD Rutin Kantor 95%
92,051,290
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pembayaran Rekening
Listrik, Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
18 Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Gunung Samarinda
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 23 Orang
Puskesmas
Gunung
Samarinda
95% 195,058,400 APBD Rutin Kantor 95%
224,317,160
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pembayaran Rekening
Listrik, Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
19 Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Muara Rapak
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 21 Orang
Puskesmas
Muara Rapak
95% 202,105,600 APBD Rutin Kantor 95%
232,421,440
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pembayaran Rekening
Listrik, Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
20 Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Batu Ampar
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 23 Orang
Puskesmas
Batu Ampar
95% 146,569,800 APBD Rutin Kantor 95%
168,555,270
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pembayaran Rekening
Listrik, Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
217
Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
21 Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Perawatan Karang
Joang
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 61 Orang
Puskesmas
Perawatan
Karang Joang
95% 1,382,263,200 APBD Rutin Kantor 95%
1,589,602,680
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pembayaran Rekening
Listrik, Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
22 Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Margo Mulyo
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 20 Orang
Puskesmas
Margomulyo
95% 138,073,600 APBD Rutin Kantor 95%
158,784,640
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pembayaran Rekening
Listrik, Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
23 Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Baru Ilir
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 23 Orang
Puskesmas
Baru Ilir
95% 163,300,000 APBD Rutin Kantor 95%
187,795,000
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pembayaran Rekening
Listrik, Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
24 Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Sidomulyo
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 16 Orang
Puskesmas
Sidomulyo
95% 138,349,600 APBD Rutin Kantor 95%
159,102,040
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pembayaran Rekening
Listrik, Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
25 Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Baru Tengah
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 28 Orang
Puskesmas
Baru Tengah
95% 176,289,020 APBD Rutin Kantor 95%
202,732,373
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pembayaran Rekening
Listrik, Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
26 Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Margasari
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 20 Orang
Puskesmas
Marga Sari
95% 134,182,000 APBD Rutin Kantor 95%
154,309,300
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pembayaran Rekening
Listrik, Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
27 Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Perawatan Baru Ulu
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 55 Orang
Puskesmas
Perawatan
Baru Ulu
95% 1,320,047,050 APBD Rutin Kantor 95%
1,518,054,108
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pembayaran Rekening
Listrik, Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
219
Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
28 Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Perawatan Kariangau
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 45 Orang
Puskesmas
Perawatan
Kariangau
95% 1,327,003,400 APBD Rutin Kantor 95%
1,526,053,910
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pembayaran Rekening
Listrik, Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
29 Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di UPTD
Laboratorium Kesehatan Daerah
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 12 Orang
Laboratorium
Kesehatan
Daerah
95% 1,690,701,825 APBD Rutin Kantor 95%
1,944,307,099
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya Pembayaran Rekening
Listrik, Air, Telephone dan Internet serta
Honorarium Tenaga Non PNS
Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
30 Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di UPTD
IFK
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 10 Orang
IFK 95% 224,250,000 APBD Rutin Kantor 95%
257,887,500
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Pengelolaan Obat dan Perbekalan
kesehatan yang aman, berkhasiat dan
bermutu
Outcome Meningkatnya Status Kesehatan
Masyarakat
31 Pelayanan Kesehatan Gigi Anak
Sekolah dan Masyarakat
Balikpapan
Input Sumber Daya
Manusia (SDM) : 12 Orang DKK 570,000,000 APBD
620,000
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya penanganan kasus
kesehatan gigi dan mulut anak sekolah 3.600 anak 3.600 anak
Outcome Kasus-kasus kesehatan gigi dan mulut anak
sekolah tertangani dengan baik 100% 100%
32 Pembinaan Pemanfaatan Hasil
Tanaman Obat Keluarga (TOGA)
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 12 Orang DKK 175,000,000 APBD 175,000,000
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pemberian rekomendasi
fasilitas pelayanan kesehatan
100
rekomendasi
100
rekomendasi
Terlaksananya pembinaan BATRA
2 Puskesmas 2 Puskesmas
Outcome Tersedianya produk unggulan hasil TOGA
dan Pemanfaatan TOGA
100% 100%
33 Peningkatan Pengawasan
Keamanan Pangan dan Bahan
Berbahaya serta Pemberdayaan
Masyarakat/Konsumen di Bidang
Obat dan Makanan
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 32 Orang DKK 400,000,000 APBD 400,000,000
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terawasinya mutu dan keamanan
makanan dan obat-obatan yang beredar
di Kota Balikpapan 300 sarana 300 sarana
Outcome Masyarakat mendapatkan obat dan
makanan minuman yang bermutu 100% 100%
34 Pelayanan Kesehatan Mata Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 60 Orang DKK 385,000,000 APBD 450,000,000
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya deteksi dini dan
penanganan gangguan mata 1 Paket 1 Paket
221
Outcome Menurunnya jumlah penderita gangguan
mata di Balikpapan 100 orang 100 orang
35 Pelayanan Kesehatan Jiwa Input Sumber Daya
Manusia (SDM) : 60 Orang DKK 385,000,000 APBD 385,000,000
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pengiriman penderita jiwa
ke RS Jiwa di Samarinda 1 Paket 1 Paket
Outcome Menurunnya jumlah penderita jiwa di
Balikpapan 100 orang 100 orang
36 Penatalaksanaan Pemeriksaan
Kesehatan Jamaah Calon Haji
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 90 Orang DKK 230,000,000 APBD 255,000,000
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pemeriksaan kesehatan bagi
jamaah Calon Haji 700 orang 700 orang
Outcome Peningkatan status kesehatan Jamaah
Calon Haji 100% 100%
37 Pembayaran Klaim Visum Polres Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 60 Orang DKK 100% 200,000,000 APBD 100% 200,000,000
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terbayarnya klaim visum polres kewajiban
pemkot tahun 2015, 2016 dan rencana
2017 terlaksana dengan baik
Outcome Terlaksananya administrasi kegiatan
pembayaran klaim visum polres
38 Operasional Kasus KDRT, KTP,
KTA dan Trafficking di Puskesmas
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 6 Orang DKK 1,050,000,000 APBD 1,050,000,000
Sarana Prasarana : 27 Puskesmas
Waktu : 12 Bulan
Output Tercapainya Puskesmas mampu tata
laksana KDRT, KTP, KTA dan Trafficking
di wilayah kerja 27 Puskesmas 27 Puskesmas
Outcome Meningkatnya pelayanan kesehatan
korban KDRT, KTp, KtA dan trafficking di
semua wilayah kerja Puskesmas 100% 100%
39 Penanggulangan Kejadian Luar
Biasa (KLB) dan Bencana
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : Orang DKK 100% 500,000,000 APBD 100% 500,000,000
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Tertanganinya semua kejadian luar
biasa/bencana di Kota Balikpapan
Outcome Peningkatan status kesehatan masyarakat
40 Peningkatan Promosi Kesehatan
dan pemberdayaan Masyarakat
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 31 Orang DKK 2,000,000,000 APBD 2,250,000,000
Sarana Prasarana :
27 Puskesmas,
4 Poskesdes,
1401 Posyandu,
7 Pondok
Sayang Ibu, 34
Kelurahan
Waktu : 12 Bulan
Output Jumlah Kebijakan publik yang
berwawasan kesehatan 3 3
Presentasi keseluruhan yang memiliki
kebijakan PHBS (%) 100% 100%
Presentasi keseluruhan yang
memanfaatkan alokasi dana kelurahan
minimal 10% untuk UKBM
60% 90%
223
Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan
CSRnya untuk program kesehatan 10 12
Jumlah organisasi kemasyarakatan yang
memanfaatkan sumber daya nya untuk
mendukung program kesehatan
9 12
Jumlah tema/pesan komunikasi, informasi
dan edukasi kepada masyarakat 10 10
Jumlah media yang dimanfaatkan untuk
menyampaikan informasi dan edukasi
kepada masyarakat
4 4
Jumlah tenaga promosi kesehatan yang
mendapatkan keterampilan teknis promosi
kesehatan (%)
34 orang 34 orang
Jumlah Puskesmas yang mampu
melaksanakan Promosi Kesehatan (%) 27 27
Jumlah pameran/ekspo yang diikuti
4 5
Outcome Terpilihnya pemenang lomba-lomba pada
Jambore UKS 36 Pemenang 36 Pemenang
Terpilihnya pemenang lomba PHBS
tingkat Kota Balikpapan 1 kegiatan 1 kegiatan
Terbinanya UKBM berorientasi kesehatan
di Kota Balikpapan 1 kegiatan 1 kegiatan
Terlaksananya program promosi
kesehatan kepada masyarakat
34 kelurahan
dan 6
kecamatan
34 kelurahan
dan 6
kecamatan
Terlaksananya upaya pembinaan upaya
kesehatan sekolah Kota Balikpapan 1 kegiatan 1 kegiatan
Terlaksananya rangkaian kegiatan
peringatan hari kesehatan nasional di Kota
Balikpapan
1 kegiatan 1 kegiatan
Ikut sertanya promosi kesehatan pada
pameran kesehatan di dalam dan luar
Kota Balikpapan
3 kegiatan 3 kegiatan
41 Penyehatan Lingkungan Input Sumber Daya
Manusia (SDM) :
L = 317.988 P
= 297.586 DKK 1,850,000,000 APBD 2,000,000,000
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya kegiatan pendataan,
monitoring, pembinaan dan pelaporan
program penyehatan lingkungan 100% 100%
Terlaksananya kegiatan penyusunan
Dokumen DED IPAL Puskesmas 5 Puskesmas 5 Puskesmas
Outcome Peningkatan Perencanaan Kegiatan
Penyehatan Lingkungan 100% 100%
Tersusunnya Dokumen Perencanaan
(DED) Puskesmas Perawatan dan
Puskesmas
5 Puskesmas 5 Puskesmas
Terjaminnya kualitas lingkungan tempat
umum dan pengelolaan makanan, tempat
khusus dan lingkungan 90% 90%
42 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Dinas Kesehatan
Kota Balikpapan (BOK) DAK
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 40 Orang DKK 100% 774,282,350
APBN/APB
D 100% 890,424,703
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya manajemen pelayanan
kesehatan kepada masyarakat
Outcome Meningkatnya Status Kesehatan
Masyarakat
43 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Teritip
(BOK) DAK
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 28 Orang
Puskesmas
Teritip 100% 305,027,150
APBN/APB
D 100% 350,781,223
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Presentase Peningkatan Kesehatan
Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status Kesehatan
Masyarakat
44 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Lamaru
(BOK) DAK
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 23 Orang
Puskesmas
Lamaru 100% 244,928,150
APBN/APB
D 100% 281,667,373
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
225
Output Presentase Peningkatan Kesehatan
Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status Kesehatan
Masyarakat
45 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Manggar (BOK) DAK
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 23 Orang
Puskesmas
Manggar 100% 551,732,050
APBN/APB
D 100% 634,491,858
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Presentase Peningkatan Kesehatan
Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status Kesehatan
Masyarakat
46 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Perawatan Manggar Baru (BOK)
DAK
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 23 Orang
Puskesmas
Perawatan
Manggar Baru
100% 380,506,250 APBN/APB
D 100% 437,582,188
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Presentase Peningkatan Kesehatan
Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status Kesehatan
Masyarakat
47 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Perawatan Sepinggan Baru (BOK)
DAK
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 58 Orang
Puskesmas
Perawatan
Sepinggan Baru
100% 1,074,139,100 APBN/APB
D 100% 1,235,259,965
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Presentase Peningkatan Kesehatan
Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status Kesehatan
Masyarakat
48
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Damai
(BOK) DAK
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 21 Orang
Puskesmas
Damai 100% 709,996,200
APBN/APB
D 100% 816,495,630
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Presentase Peningkatan Kesehatan
Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status Kesehatan
Masyarakat
49 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Gunung
Bahagia (BOK) DAK
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 21 Orang
Puskesmas
Gunung
Bahagia
100% 578,429,300 APBN/APB
D 100% 665,193,695
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Presentase Peningkatan Kesehatan
Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status Kesehatan
Masyarakat
50 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Perawatan Klandasan Ilir (BOK)
DAK
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 70 Orang
Puskesmas
Perawatan
Klandasan Ilir
100% 648,581,600 APBN/APB
D 100% 745,868,840
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Presentase Peningkatan Kesehatan
Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status Kesehatan
Masyarakat
51 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Prapatan (BOK) DAK
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 23 Orang
Puskesmas
Prapatan 100% 280,379,200
APBN/APB
D 100% 322,436,080
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Presentase Peningkatan Kesehatan
Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status Kesehatan
Masyarakat
52 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Telaga
Sari (BOK) DAK
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 22 Orang
Puskesmas
Telaga Sari 100% 339,477,700
APBN/APB
D 100% 390,399,355
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Presentase Peningkatan Kesehatan
Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status Kesehatan
Masyarakat
53 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Gunung
Sari Ilir (BOK) DAK
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 21 Orang
Puskesmas
Gunung Sari
Ilir
100% 387,087,700 APBN/APB
D 100% 445,150,855
Sarana Prasarana : 1 Paket
227
Waktu : 12 Bulan
Output Presentase Peningkatan Kesehatan
Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status Kesehatan
Masyarakat
54 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Perawatan Mekar Sari (BOK)
DAK
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 54 Orang
Puskesmas
Perawatan
Mekar Sari
100% 243,486,050 APBN/APB
D 100% 280,008,958
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Presentase Peningkatan Kesehatan
Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status Kesehatan
Masyarakat
55 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Gunung
Sari Ulu (BOK) DAK
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 16 Orang
Puskesmas
Gunung Sari
Ulu
100% 309,873,250 APBN/APB
D 100% 356,354,238
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Presentase Peningkatan Kesehatan
Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status Kesehatan
Masyarakat
56 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Karang
Jati (BOK) DAK
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 19 Orang
Puskesmas
Karang Jati 100% 271,847,350
APBN/APB
D 100% 312,624,453
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Presentase Peningkatan Kesehatan
Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status Kesehatan
Masyarakat
57 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Karang
Rejo (BOK) DAK
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 21 Orang
Puskesmas
Karang Rejo 100% 490,085,150
APBN/APB
D 100% 563,597,923
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Presentase Peningkatan Kesehatan
Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status Kesehatan
Masyarakat
58 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Sumber
Rejo (BOK) DAK
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 19 Orang
Puskesmas
Sumber Rejo 100% 309,519,050
APBN/APB
D 100% 355,946,908
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Presentase Peningkatan Kesehatan
Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status Kesehatan
Masyarakat
59 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Gunung
Samarinda (BOK) DAK
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 23 Orang
Puskesmas
Gunung
Samarinda
100% 521,690,060 APBN/APB
D 100% 599,944,190
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Presentase Peningkatan Kesehatan
Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status Kesehatan
Masyarakat
60 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Muara
Rapak (BOK) DAK
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 21 Orang
Puskesmas
Muara Rapak 100% 507,535,250
APBN/APB
D 100% 583,665,538
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Presentase Peningkatan Kesehatan
Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status Kesehatan
Masyarakat
61 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Batu
Ampar (BOK) DAK
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 26 Orang
Puskesmas
Batu Ampar 100% 735,485,950
APBN/APB
D 100% 845,808,843
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Presentase Peningkatan Kesehatan
Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status Kesehatan
Masyarakat
229
62 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Perawatan Karang Joang (BOK)
DAK
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 61 Orang
Puskesmas
Perawatan
Karang Joang
100% 371,638,600 APBN/APB
D 100% 427,384,390
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Presentase Peningkatan Kesehatan
Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status Kesehatan
Masyarakat
63 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Margo
Mulyo (BOK) DAK
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 20 Orang
Puskesmas
Margomulyo 100% 197,157,150
APBN/APB
D 100% 226,730,723
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Presentase Peningkatan Kesehatan
Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status Kesehatan
Masyarakat
64 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Baru Ilir
(BOK) DAK
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 23 Orang
Puskesmas
Baru Ilir 100% 349,909,350
APBN/APB
D 100% 402,395,753
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Presentase Peningkatan Kesehatan
Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status Kesehatan
Masyarakat
65 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Sidomulyo (BOK) DAK
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 55 Orang
Puskesmas
Sidomulyo 100% 180,698,350
APBN/APB
D 100% 207,803,103
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Presentase Peningkatan Kesehatan
Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status Kesehatan
Masyarakat
66 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Baru
Tengah (BOK) DAK
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 28 Orang
Puskesmas
Baru Tengah 100% 402,214,800
APBN/APB
D 100% 462,547,020
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Presentase Peningkatan Kesehatan
Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status Kesehatan
Masyarakat
67 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Margasari (BOK) DAK
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 20 Orang
Puskesmas
Marga Sari 100% 219,106,050
APBN/APB
D 100% 251,971,958
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Presentase Peningkatan Kesehatan
Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status Kesehatan
Masyarakat
68 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Perawatan Baru Ulu (BOK) DAK
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 55 Orang
Puskesmas
Perawatan
Baru Ulu
100% 414,933,800 APBN/APB
D 100% 477,173,870
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Presentase Peningkatan Kesehatan
Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status Kesehatan
Masyarakat
69 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Perawatan Kariangau (BOK) DAK
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 45 Orang
Puskesmas
Perawatan
Kariangau
100% 199,296,150 APBN/APB
D 100% 229,190,573
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Presentase Peningkatan Kesehatan
Masyarakat
Outcome Meningkatnya Status Kesehatan
Masyarakat
70 Distribusi Obat dan e - Logistik
(BOK) DAK
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 10 Orang IFK 100% 203,282,050
APBN/APB
D 100% 233,774,358
Sarana Prasarana : 1 Paket
231
Waktu : 12 Bulan
Output Peningkatan Distribusi obat ke Puskesmas
dan dukungan manajemen sistem e-
Logistik di Kota Balikpapan
Outcome Meningkatnya Status Kesehatan
Masyarakat
71 Pengelolaan, Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana Kapitasi JKN
Puskesmas Teritip
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 28 Orang
Puskesmas
Teritip 7.548 peserta 760,613,450
APBN/APB
D 7.648 peserta
874,705,468
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan kesehatan
kepada peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
72 Pengelolaan, Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana Kapitasi JKN
Puskesmas Lamaru
Input Sumber Daya
Manusia (SDM) : 23 Orang
Puskesmas
Lamaru
5.003 peserta 414,316,250 APBN/APB
D 5.103 peserta
476,463,688
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan kesehatan
kepada peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
73 Pengelolaan, Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana Kapitasi JKN
Puskesmas Manggar
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 23 Orang
Puskesmas
Manggar
11.068
peserta 998,062,000
APBN/APB
D 11.168 peserta
1,183,444,415
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan kesehatan
kepada peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
74 Pengelolaan, Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana Kapitasi JKN
Puskesmas Perawatan Manggar
Baru
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 50 Orang
Puskesmas
Perawatan
Manggar Baru
1,029,082,100 APBN/APB
D
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan kesehatan
kepada peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
75 Pengelolaan, Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana Kapitasi JKN
Puskesmas Gunung Bahagia
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 24 Orang
Puskesmas
Gunung
Bahagia
13.719
peserta 1,293,981,150
APBN/APB
D
13.819
peserta
1,488,078,323
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan kesehatan
kepada peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
76 Pengelolaan, Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana Kapitasi JKN
Puskesmas Damai
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 21 Orang
Puskesmas
Damai
12.787
peserta 1,228,587,550
APBN/APB
D
12.887
peserta
1,412,875,683
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan kesehatan
kepada peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
77 Pengelolaan, Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana Kapitasi JKN
Puskesmas Telaga Sari
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 22 Orang
Puskesmas
Telaga Sari 4.969 peserta 414,299,000
APBN/APB
D 5.069 peserta
476,443,850
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan kesehatan
kepada peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
78 Pengelolaan, Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana Kapitasi JKN
Puskesmas Sumber Rejo
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 19 Orang
Puskesmas
Sumber Rejo 5.948 peserta 519,722,950
APBN/APB
D 6.048 peserta
597,681,393
233
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan kesehatan
kepada peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
79 Pengelolaan, Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana Kapitasi JKN
Puskesmas Karang Jati
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 19 Orang
Puskesmas
Karang Jati 3.769 peserta 359,738,400
APBN/APB
D 3.869 peserta
413,699,160
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan kesehatan
kepada peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
80 Pengelolaan, Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana Kapitasi JKN
Puskesmas Karang Rejo
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 21 Orang
Puskesmas
Karang Rejo
10.354
peserta 1,090,894,600
APBN/APB
D
10.454
peserta
1,254,528,790
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan kesehatan
kepada peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
81 Pengelolaan, Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana Kapitasi JKN
Puskesmas Gunung Sari Ilir
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 21 Orang
Puskesmas
Gunung Sari
Ilir
6.934 peserta 654,611,050 APBN/APB
D 7.034 peserta
752,802,708
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan kesehatan
kepada peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
82 Pengelolaan, Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana Kapitasi JKN
Puskesmas Gunung Sari Ulu
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 16 Orang
Puskesmas
Gunung Sari
Ulu
3.623 peserta 322,699,000 APBN/APB
D 3.723 peserta
371,093,500
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan kesehatan
kepada peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
83 Pengelolaan, Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana Kapitasi JKN
Puskesmas Gunung Samarinda
Input Sumber Daya
Manusia (SDM) : 23 Orang
Puskesmas
Gunung
Samarinda
9.660 peserta 813,064,950 APBN/APB
D 9.760 peserta
935,024,693
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan kesehatan
kepada peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
84 Pengelolaan, Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana Kapitasi JKN
Puskesmas Batu Ampar
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 26 Orang
Puskesmas
Batu Ampar
14.231
peserta 1,639,534,300
APBN/APB
D
14.331
peserta
1,885,464,445
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan kesehatan
kepada peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
85 Pengelolaan, Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana Kapitasi JKN
Puskesmas Muara Rapak
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 21 Orang
Puskesmas
Muara Rapak 11.118 peserta 1,070,422,300
APBN/APB
D 11.218 peserta
1,230,985,645
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan kesehatan
kepada peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
86 Pengelolaan, Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana Kapitasi JKN
Puskesmas Margo Mulyo
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 20 Orang
Puskesmas
Margomulyo 5.024 peserta 551,480,200
APBN/APB
D 5.124 peserta
634,202,230
235
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan kesehatan
kepada peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
87 Pengelolaan, Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana Kapitasi JKN
Puskesmas Margasari
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 20 Orang
Puskesmas
Marga Sari 4.379 peserta 453,219,600
APBN/APB
D 4.479 peserta
521,202,540
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan kesehatan
kepada peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
88 Pengelolaan, Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana Kapitasi JKN
Puskesmas Sidomulyo
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 16 Orang
Puskesmas
Sidomulyo 2.861 peserta 270,425,490
APBN/APB
D 2.961 peserta
310,989,314
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan kesehatan
kepada peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
89 Pengelolaan, Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana Kapitasi JKN
Puskesmas Perawatan Baru Ulu
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 55 Orang
Puskesmas
Perawatan
Baru Ulu
14.097
Peserta 1,152,412,470
APBN/APB
D
14.197
Peserta
1,325,274,341
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan kesehatan
kepada peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
90 Pengelolaan, Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana Kapitasi JKN
Puskesmas Baru Ilir
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 23 Orang
Puskesmas
Baru Ilir
10.035
peserta 991,013,650
APBN/APB
D
10.135
peserta
1,139,665,698
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan kesehatan
kepada peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
91 Pengelolaan, Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana Non Kapitasi
JKN Puskesmas Teritip
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 28 Orang
Puskesmas
Teritip 7.548 peserta 23,908,500
APBN/APB
D 7.648 peserta
25,103,925
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan kesehatan
kepada peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
92 Pengelolaan, Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana Non Kapitasi
JKN Puskesmas Lamaru
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 4310 Orang
Puskesmas
Lamaru 5.003 peserta 17,199,000
APBN/APB
D 5.103 peserta
18,058,950
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan kesehatan
kepada peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
93 Pengelolaan, Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana Non Kapitasi
JKN Puskesmas Manggar
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 23 Orang
Puskesmas
Manggar 9.338 peserta 135,450,000
APBN/APB
D 9.438 peserta
142,222,500
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan kesehatan
kepada peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
94 Pengelolaan, Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana Non Kapitasi
JKN Puskesmas Perawatan
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 50 Orang
Puskesmas
Perawatan
Manggar Baru
11.068
peserta 123,564,000
APBN/APB
D 11.168 peserta
129,742,200
237
Manggar Baru
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan kesehatan
kepada peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
95 Pengelolaan, Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana Non Kapitasi
JKN Puskesmas Gunung Bahagia
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 21 Orang
Puskesmas
Gunung
Bahagia
13.719
peserta 4,410,000
APBN/APB
D
13.819
peserta
4,630,500
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan kesehatan
kepada peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
96 Pengelolaan, Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana Non Kapitasi
JKN Puskesmas Damai
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 21 Orang
Puskesmas
Damai
12.787
peserta 25,410,000
APBN/APB
D
12.887
peserta 26680500
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan kesehatan
kepada peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
97 Pengelolaan, Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana Non Kapitasi
JKN Puskesmas Gunung Sari Ilir
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 21 Orang
Puskesmas
Gunung Sari
Ilir
6.934 peserta 1,890,000 APBN/APB
D 7.034 peserta
1,984,500
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan kesehatan
kepada peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
98 Pengelolaan, Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana Non Kapitasi
JKN Puskesmas Gunung Sari Ulu
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 16 Orang
Puskesmas
Gunung Sari
Ulu
3.623 peserta 2,063,250 APBN/APB
D 3.723 peserta
2,166,413
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan kesehatan
kepada peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
99 Pengelolaan, Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana Non Kapitasi
JKN Puskesmas Sumber Rejo
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 20 Orang
Puskesmas
Sumber Rejo 5.948 peserta 34,020,000
APBN/APB
D 6.048 peserta
35,721,000
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan kesehatan
kepada peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
10
0
Pengelolaan, Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana Non Kapitasi
JKN Puskesmas Gunung
Samarinda
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 23 Orang
Puskesmas
Gunung
Samarinda
9.660 peserta 3,997,500 APBN/APB
D 9.760 peserta
4,178,475
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan kesehatan
kepada peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
101 Pengelolaan, Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana Non Kapitasi
JKN Puskesmas Batu Ampar
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 26 Orang
Puskesmas
Batu Ampar
14.231
peserta 5,444,250
APBN/APB
D
14.331
peserta
5,716,463
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan kesehatan
kepada peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
10
2
Pengelolaan, Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana Non Kapitasi
JKN Puskesmas Muara Rapak
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 21 Orang
Puskesmas
Muara Rapak 11.118 peserta 2,373,000
APBN/APB
D 11.218 peserta
2,491,650
239
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan kesehatan
kepada peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
10
3
Pengelolaan, Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana Non Kapitasi
JKN Puskesmas Sidomulyo
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 16 Orang
Puskesmas
Sidomulyo 2.861 peserta 630,000
APBN/APB
D 2.961 peserta
661,500
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan kesehatan
kepada peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
10
4
Pengelolaan, Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana Non Kapitasi
JKN Puskesmas Baru Ilir
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 23 Orang
Puskesmas
Baru Ilir
10.035
peserta 1,890,000
APBN/APB
D
10.135
peserta
1,984,500
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan kesehatan
kepada peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
10
5
Pengelolaan, Pemanfaatan dan
Penggunaan Dana Non Kapitasi
JKN Puskesmas Perawatan Baru
Ulu
Input Sumber Daya
Manusia (SDM) : 55 Orang
Puskesmas
Perawatan
Baru Ulu
14.097
Peserta 33,747,000
APBN/APB
D
14.197
Peserta
35,434,350
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan kesehatan
kepada peserta JKN
Outcome Meningkatnya pelayanan JKN
10
6
Peningkatan Gizi Masyarakat Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 30 Orang DKK 1,693,750,000 APBD 1,925,000,000
Sarana Prasarana : 27 Puskesmas
Waktu : 12 Bulan
Output Meningkatnya koordinasi antara petugas
gizi 100% 100%
Keakuratan data di lapangan 100% 100%
Meningkatnya pengetahuan tentang gizi 80% 80%
Menurunnya kasus gizi buruk 50% 50%
Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi
petugas gizi puskesmas 100% 100%
Workshop pencatatan dan pelaporan
kegiatan gizi dan seminar gizi 100% 100%
Pemberian makanan tambahan 100% 100%
Pelatihan tatalaksana anak gizi buruk 100% 100%
Outcome
Meningkatnya status gizi masyarakat 80% 80%
10
7
Peningkatan Pelayanan dan
Penanggulangan Masalah
Kesehatan
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 50 Orang DKK 100% 400,000,000 APBD 100% 450,000,000
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Peningkatan pelayanan pada penanganan
kegiatan pertemuan rutin, P3K dan
penanggulangan masalah kesehatan di
Kota Balikpapan
Outcome Terjaga dan terlindunginya kesehatan
peserta kegiatan yang melibatkan orang
banyak
241
10
8
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Lansia
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 6 Orang DKK 300,000,000 APBD 300,000,000
Sarana Prasarana : 27 Puskesmas
Waktu : 12 Bulan
Output Peningkatan kompetensi petugas
pengelola puskesmas santun lansia 27 Puskesmas 27 Puskesmas
Terlaksananya penanganan dan pelayanan
kesehatan lansia 27 Puskesmas 27 Puskesmas
Pengembangan jejaring dan monitoring
evaluasi 27 Puskesmas 27 Puskesmas
Terlaksananya kunjungan ke posyandu
lansia
Outcome Meningkatnya status kesehatan dan
kemandirian kelompok usia lanjut di Kota
Balikpapan
90% 90%
10
9
Pelayanan Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Tidak
Menular (PTM)
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 34 Posbindu DKK 600,000,000 APBD 700,000,000
Sarana Prasarana : Alkes dan
Reagen
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pembentukan Posbindu
90 95
Terlaksananya kegiatan deteksi dini faktor
Resiko PTM 1600 1700
Terlaksananya kegiatan pemeriksaan
deteksi dini kanker serviks 500 600
Terlaksananya kegiatan pemeriksaan CBE
300 400
Outcome Terbentuknya Posbindu
90 95
Meningkatnya cakupan pemeriksaan
faktor Resiko Penyakit PTM 1600 1700
Meningkatnya cakupan pemeriksaan IVA
500 600
Meningkatnya cakupan pemeriksaan CBE (
Clinical Breast Examination ) 300 400
110 Penanganan Pelayanan Pasien
Ketergantungan NAPZA
Input Sumber Daya
Manusia (SDM) : 32 Orang DKK 200,000,000 APBD 200,000,000
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output
Terlaksananya Kegiatan pelayanan pasien
ketergantungan NAPZA
13 Puskesmas
dan 5 Satker
18 Puskesmas
dan 5 Satker
Outcome
Tertanganinya pasien ketergantungan
NAPZA di Kota Balikpapan 300 Jiwa 350 Jiwa
IV Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular
1 Peningkatan Imunisasi Input Sumber Daya
Manusia (SDM) : 150 Orang
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pertemuan dengan kepala
puskesmas DKK 100% 900,000,000 APBD 100% 1,000,000,000
Terlaksananya kegiatan pembinaan dan
pengawasan kinerja pengelola program
imunisasi puskesmas 100% 100%
Terlaksananya kegiatan pembinaan dan
pengawasan kinerja pengelola imunisasi
pada 10 rumah sakit dan 2 klinik, 3 bidan
praktek swasta
100% 100%
Terlaksananya kegiatan pengambilan
vaksin BIAS di samarinda 2 Kali 2 Kali
Terlaksananya kegiatan pengambilan
vaksin rutin di samarinda 1 Kali 1 Kali
Terlaksananya kegiatan pemantauan suhu
cold chain di instalasi farmasi kota 1 Kali 1 Kali
243
Terlaksananya kegiatan pertemuan dengan
pengelola program imunisasi puskesmas 2 Kali 2 Kali
Terlaksananya kegiatan refreshing
pengelola imunisasi puskesmas, Rumah
sakit, klinik dan bidan praktek swasta 11 Kali 11 Kali
Outcome Presentase bayi usia 0-11 bulan yang
mendapat imunisasi lengkap 60 Hari 60 Hari
Presentase universal child immunization
(UCI) kelurahan 2 Kali 2 Kali
Presentase cakupan imunisasi campak, DT,
Td pada murid SD kelas 1,2,3 pada bulan
imunisasi anak 1 Kali 1 Kali
2 Peningkatan Surveilance dan
Epidemiologi dan
Penanggulangan Wabah
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 200 Orang DKK 1,000,000,000 APBD 1,200,000,000
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Tercapainya target SKD-KLB dan
pelacakan KLB ≤ 24 jam 100% 100%
Outcome Terlaksananya kegiatan pertemuan dengan
lintas program / sektor terkait 1 Kali 1 Kali
Terlaksananya kegiatan pengolahan data
di puskesmas sebagai SKD-KLB 27 Puskesmas 27 Puskesmas
Terlaksananya hubungan dengan kontak
person RS (Jejaring surveilane) 25 Orang 25 Orang
Terlaksananya pengolahan data di tingkat
kota 12 bulan 12 bulan
Terlacaknya seluruh kasus KLB 10 kasus 10 kasus
Terdatanya kasus di RS cepat dan tepat
waktu
10 Rumash
Sakit
10 Rumash
Sakit
Terlaksananya pembinaan dan
pengawasan kinerja surveilans di
puskesmas
1 Kali 1 Kali
Terlaksananya penggandaan formulir
laporan surveilans
9 Form
Laporan
9 Form
Laporan
Terlaksananya penanggulangan KLB
100% 100%
Terlaksananya konsultasi dan pertemuan
program surveilans di samarinda 3 kali 3 kali
Terlaksananya konsultasi dan pertemuan
program surveilance di pusat 1 Kali 1 Kali
Terlaksananya pengadaan perangkat
penunjang kegiatan surveilance di
lapangan
100% 100%
3 Pemberantasan Penyakit Kulit,
Kelamin, IMS, HIV/AIDS
Input Sumber Daya
Manusia (SDM) : 1500 Orang DKK 1,000,000,000 APBD 1,000,000,000
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Dilaksanakannya kegiatan konseling dan
test HIV 1500 Orang 1500 Orang
Dilaksanakannya kegiatan screening TB
pada ODHA 100% 100%
Telah diberikannya pengobatan ARV pada
ODHA Baru 85% 85%
Dilaksanakannya Kegiatan pemeriksaan
IMS 2000 Orang 2000 Orang
Telah Dilaksanakannya pengobatan
propilaksis kotrimoksasol pada ODHA 100% 100%
Outcome Meningkatnya cakupan konseling dan test
1500 Orang 1500 Orang
ODHA di secreening TB
100% 100%
ODHAbaru diobati ARV
85% 85%
Meningkatnya cakupan pemeriksaan IMS
2000 Orang 2000 Orang
ODHA yang mendapatkan pengobatan
propilaksis kotrimoksasol 100% 100%
245
4 Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular (TBC, ISPA,
Kecacingan, Diare dan Kusta)
Input Sumber Daya
Manusia (SDM) : 30 Orang DKK 1,200,000,000 APBD 1,200,000,000
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output
Terlaksananya pengobatan pasien TB
sampai selesai 92% 92%
Terobatinya pasien TB MDR 100% 100%
Terlaksananya pemeriksaan kesehatan bagi
penghuni lapas dan rutan 85% 85%
Outcome Suskese Rate
92% 92%
Penderita TB MDR dapat ditangani dan
diobati 100% 100%
Penderita TB yang diobati mengalami
kesembuhan 85% 85%
Meningkatnya kesehatan penghuni lapas
dan rutan 85% 85%
Meningkatnya case notification rate
135 140
5 Pemberantasan Penyakit Demam
Berdarah Dengue (DBD) dan
Zoonosis
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 150 Orang DKK 3,200,000,000 APBD 3,500,000,000
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output
Terlaksananya kegiatan fogging fokus dan
fogging SMP 100% 100%
Dilaksanakannya kegiatan pemantauan
jentik secara berkala (ABJ) 34 Kelurahan 34 Kelurahan
Dilaksanakannya kegiatan fogging fokus 100 Fokus 100 Fokus
Dilaksanakannya kegiatan fogging sebelum
masa penularan (SMP) 100 Siklus 100 Siklus
Outcome
Menurunnya angka kematian DBD (CFR) < 1 % < 1 %
Meningkatnya angka bebas jentik 90% 90%
V Penanggulangan Kemiskinan
Terpadu 5,050,800,000 5,464,800,000
1 Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan
Bagi Masyarakat Miskin (PBI)
Input Sumber Daya
Manusia (SDM) : Orang DKK 5,050,800,000 APBD 5,464,800,000
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pembayaran iuran BPJS
kesehatan bagi penduduk miskin dan tidak
mampu
18.300 Jiwa 19.800 Jiwa
Terlaksananya sosialisasi jaminan
kesehatan di FKTP dan FKRTL 350 Orang 350 Orang
Outcome Terjaminnya kesehatannya bagi penduduk
miskin tidak mampu 18.300 Jiwa 19.800 Jiwa
Meningkatnya pengetahuan tentang
jaminan kesehatan bagi petugas FKTP dan
FKRTL
350 Orang 350 Orang
VI Peningkatan Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak 7,950,000,000 8,850,000,000
1 Peningkatan Kesehatan Ibu dan
Anak
Input Sumber Daya
Manusia (SDM) : 5 Orang DKK 4,450,000,000 APBD 4,850,000,000
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Menurunnya kasus kematian ibu dan anak
1 Sistem 1 Sistem
Outcome Meningkatnya status kesehatan ibu dan
anak 100% 100%
2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
bagi Anak Berkebutuhan Khusus
Input Sumber Daya
Manusia (SDM) : 50 Orang DKK 500,000,000 APBD 500,000,000
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pelayanan kesehatan dan
pengembangan sarana pelayanan anak
berkebutuhan khusus
34 Kelurahan,
2 Panti dan 1
Lapas
34 Kelurahan,
2 Panti dan 1
Lapas
247
Outcome Meningkatnya status kesehatan dan
tersedianya sarana pelayanan anak
berkebutuhan khusus di Kota Balikpapan 180 ABK 210 ABK
2 Jaminan Persalinan bagi
Masyarakat yang Tidak
Mempunyai Jaminan Persalinan
(DAK)
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 12 Orang DKK 100% 3,000,000,000 APBN 100% 3,500,000,000
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Jumlah ibu bersalin dan bayi bayi baru
lahir yang dijamin biaya persalinan dan
perawatannya
Outcome
Meningkatnya status kesehatan ibu hamil
dan bayi
VII
Peningkatan Kualitas, Kuantitas
SDM serta Sarana Prasarana
Kesehatan
60,180,279,000 40,685,427,000
1 Rehabilitasi Berat/Sedang Sarana
dan Prasarana Kesehatan di
Puskesmas, Puskesmas
Pembantu/Jaringannya
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 15 Orang Puskesmas 500,000,000 APBD 400,000,000
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pembangunan Puskesmas
4 DED 2 DED
Outcome Meningkatnya pelayanan kesehatan
kepada masyarakat 90% 90%
2 Peningkatan Kualitas Tenaga
Pelayanan Kesehatan Melalui
Pengiriman Program Pelatihan
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : Orang DKK 2,129,500,000 APBD
2,125,000,000
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terpenuhinya kebutuhan pelatihan untuk
peningkatan tenaga kesehatan 264 Orang 260 Orang
Outcome Terlaksananya pelaksanaan pelatihan yang
memiliki sertifikat 100% 100%
3 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Puskesmas
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 10 Orang 20,023,606,000 APBD
2,517,414,000
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pembangunan puskesmas
2 Unit
Puskesmas
1 Unit
Puskesmas
Terlaksananya pembangunan Gedung ABK
1 Unit
Gedung ABK
Terlaksananya pengadaan Mobil Pusling
Outcome Meningkatnya pelayanan kesehatan
kepada masyarakat 100% 100%
4 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Puskesmas (DAK)
Input Sumber Daya
Manusia (SDM) : 10 Orang Puskesmas 9,527,957,000 APBN
14,518,013,000
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pembangunan puskesmas
dan Puskesmas Pembantu
1 Unit
Puskesmas
dan 1 Unit
Pusban
3 Unit
Puskesmas
Terlaksananya kendaraan operasional di
Puskesmas
17 Unit
Motor
27 Unit
Motor
Terlaksananya rehab Rumah Dinas
1 Unit Rumah
Dinas
5 Unit Rumah
Dinas
Terlaksananya pembangunan IPAL
5 Unit IPAL 7 Unit IPAL
Terlaksananya Mobil Pusling
4 Unit Pusling 6 Unit Pusling
Terlaksananya pemasangan jaringan LAN
4 Paket
Jaringan LAN
4 Paket
Jaringan LAN
Outcome Meningkatnya pelayanan kesehatan
kepada masyarakat 100% 100%
5 Pengelolaan Pengembangan dan
Sumber Daya Kesehatan
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 7 Orang DKK
1000
perijinan 100,000,000 APBD
1000
perijinan 100,000,000
249
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Sarana dan tenaga kesehatan yang berijin
Outcome Terjaminnya pelayanan kesehatan bagi
masyarakat
6 Penerapan Akreditasi Sarana
Pelayanan Kesehatan (DAK)
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 55 Orang Puskesmas 10 Puskesmas 1,500,000,000 APBN 10 Puskesmas 1,500,000,000
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terakreditasinya fasilitas pelayanan
kesehatan tingkat pertama
Outcome Terjaminnya mutu pelayanan kesehatan
bagi puskesmas
7 Pengawasan dan Peningkatan
Kualitas Alat Kesehatan
Input Sumber Daya
Manusia (SDM) : 7 Orang Puskesmas 4,100,000,000 APBD 4,000,000,000
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pengawasan mutu alat
kesehatan dan PKRT 27 Puskesmas 27 Puskesmas
Terlaksananya kalibrasi alat kesehatan
27 Puskesmas 27 Puskesmas
Outcome Tersedianya kebutuhan peralatan
kesehatan puskesmas di Puskesmas 3 Puskesmas 3 Puskesmas
8 Pengadaan Obat dan BMHP
(DAK)
Input Sumber Daya
Manusia (SDM) : 7 Orang Puskesmas 4,000,000,000 APBN 4,000,000,000
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Mutu layanan menjadi lebih optimal
50% 50%
Outcome Tersedianya kebutuhan obat, spuit,
reagent untuk masyarakat
27 Puskesmas
dan 14 Pustu
27 Puskesmas
dan 14 Pustu
9 Pengadaan Obat dan BMHP Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 7 Orang Puskesmas 4,000,000,000 APBD 4,000,000,000
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Mutu layanan menjadi lebih optimal
50% 50%
Outcome Tersedianya kebutuhan obat, spuit,
reagent untuk masyarakat
27 Puskesmas
dan 14 Pustu
27 Puskesmas
dan 14 Pustu
10 Pemantapan Pelaksanaan Sistem
Akuntansi dan Monev Puskesmas
BLUD
Input Sumber Daya
Manusia (SDM) : 2 Orang DKK 4 Puskesmas 375,000,000 APBD 4 Puskesmas 375,000,000
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Diterapkannya sistem akuntansi keuangan
di UPTD yang menerapkan PPK-BLUD
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan
Outcome Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan
di Puskesmas
11 Pengembangan Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah
(SPIP)
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 75 Orang DKK 75,000,000 APBD 100,000,000
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya kegiatan pengendalian
(SPIP) 95 Orang 95 Orang
Outcome Terpenuhinya pelaksanaan kegiatan (SPIP) 90% 120%
12 Pengembangan Sistem Informasi
Kesehatan Daerah
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 585 Orang DKK 450,000,000 APBD
500,000,000
Sarana Prasarana : 1 Paket
251
Waktu : 12 Bulan
Output Tersedianya data kesehatan yang akurat
dan valid untuk perencanaan
pembangunan bidang kesehatan yang
terukur
27 Puskesmas 27 Puskesmas
Outcome Meningkatnya perencanaan dan evaluasi
program 50% 70%
13 Peningkatan Kapasitas Kinerja
Puskesmas dalam rangka
Meningkatkan Kesehatan
masyarakat
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 27 Puskesmas DKK 27 Puskesmas 400,000,000 APBD 27 Puskesmas
450,000,000
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terselenggaranya peningkatan mutu
pelayanan kesehatan dan kapasitas kinerja
PKM serta penilaian tenaga kesehatan
teladan dan puskesmas
Outcome Terpilihnya tenaga kesehatan teladan dan
puskesmas berprestasi serta peningkatan
promotif dan preventif di Puskesmas
14 Penerapan Akreditasi Sarana
Pelayanan Kesehatan
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 55 Orang DKK
20 Klinik
Swasta 500,000,000 APBD
3 Puskesmas
dan 30 DLP 500,000,000
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terakreditasinya fasilitas pelayanan
kesehatan tingkat pertama
Outcome Terjaminnya mutu pelayanan kesehatan
bagi puskesmas
15 Manajemen Desentralisasi
Kesehatan
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 4 Orang DKK 350,000,000 APBD
400,000,000
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Pembuatan dokumen profil 30 buku dan
dokumen buku saku 30 buku 60 Buku 80 Buku
Outcome Perencanaan pembangunan bidang
kesehatan yang terukur 90% 90%
16 Pengadaan Alat Kesehatan
Puskesmas (DAK)
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : Orang Puskesmas 1 Paket 5,000,000,000 APBN 1 Paket 5,000,000,000
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output
Outcome
17 Pembangunan Laboratorium
Kesehatan Daerah
Input Sumber Daya
Manusia (SDM) : Orang
Laboratorium
Kesehatan
Daerah
1 Unit 4,787,611,000 APBD
-
-
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output
Outcome
18 Penyediaan Sewa Gedung
Puskesmas
Input Sumber Daya
Manusia (SDM) : Orang
Puskesmas
Telaga Sari dan
Puskesmas
Karang Jati
2 Unit 200,000,000 APBD 2 Unit 200,000,000
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output
Outcome
19 Rehabilitasi IFK Input Sumber Daya
Manusia (SDM) : Orang IFK 1 Unit 1,361,605,000 APBN
-
-
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output
Outcome
253
20 Pengadaan Sarana dan Prasarana
IFK
Input Sumber Daya
Manusia (SDM) : Orang IFK 4 Unit AC, 1
set Alarm
System dan 1
mobil
800,000,000 APBN
-
-
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output
Outcome
VII
I
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Kepada Masyarakat 12,774,714,855 14,690,922,084
1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat Puskesmas BLUD
Klandasan Ilir
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 70 Orang
Puskesmas
Perawatan
Klandasan Ilir
14.226
Peserta 2,443,750,000
APBN/APB
D
14.326
Peserta
2,810,312,500
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Meningkatnya pelayanan JKN
Outcome Terlaksananya pelayanan kesehatan
kepada peserta JKN
2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat Puskesmas BLUD
Sepinggan Baru
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 58 Orang
Puskesmas
Perawatan
Sepinggan Baru
20.134
Peserta 2,970,700,700
APBN/APB
D
20.234
Peserta
3,416,305,805
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Meningkatnya pelayanan JKN
Outcome Terlaksananya pelayanan kesehatan
kepada peserta JKN
3 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat Puskesmas BLUD
Mekar Sari
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 54 Orang
Puskesmas
Perawatan
Mekar Sari
11.675
Peserta 1,625,324,900
APBN/APB
D
11.775
Peserta
1,869,123,635
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Meningkatnya pelayanan JKN
Outcome Terlaksananya pelayanan kesehatan
kepada peserta JKN
4 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat Puskesmas BLUD
Kariangau
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 47 Orang
Puskesmas
Perawatan
Kariangau
4.839 Peserta 809,815,050 APBN/APB
D 4.939 Peserta
931,287,308
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Meningkatnya pelayanan JKN
Outcome Terlaksananya pelayanan kesehatan
kepada peserta JKN
5 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat Puskesmas BLUD
Karang Joang
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 61 Orang
Puskesmas
Perawatan
Karang Joang
17.195
Peserta 2,587,500,000
APBN/APB
D
17.295
Peserta
2,975,625,000
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Meningkatnya pelayanan JKN
Outcome Terlaksananya pelayanan kesehatan
kepada peserta JKN
6 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat Puskesmas BLUD Baru
Tengah
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 28 Orang
Puskesmas
Baru Tengah
14.179
Peserta 1,522,849,205
APBN/APB
D
14.279
Peserta
1,751,276,586
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Meningkatnya pelayanan JKN
Outcome Terlaksananya pelayanan kesehatan
kepada peserta JKN
7 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat Puskesmas BLUD
Prapatan
Input Sumber Daya
Manusia (SDM) : 23 Orang
Puskesmas
Prapatan 5.975 peserta 814,775,000
APBN/APB
D 6.075 Peserta
936,991,250
255
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Meningkatnya pelayanan JKN
Outcome Terlaksananya pelayanan kesehatan
kepada peserta JKN
IX
Penataan, Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan Tanah dan
Pemanfaatan Tanah
5,050,000,000 0
1 Penyelesaian Administrasi
Pengadaan Lahan
Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 25 Orang Puskesmas 1 paket 50,000,000 APBD
-
-
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya persiapan pengadaan lahan
puskesmas
Outcome Tersedianya pengadaan lahan puskesmas
2 Pengadaan Tanah Puskesmas Input
Sumber Daya
Manusia (SDM) : 25 Orang Puskesmas
1 paket
100% 5,000,000,000 APBD
-
-
Sarana Prasarana : 1 Paket
Waktu : 12 Bulan
Output Terlaksananya pengadaan tanah
puskesmas
Outcome Tersedianya tanah puskesmas
256
Program dan Kegiatan yang telah diuraikan di atas sebagai bagian dari upaya Dinas
Kesehatan dalam rangka pencapaian target bidang kesehatan agar tetap sejalan
dengan yang diuraikan pada SDG’s, SPM, RPJMN, RPJMD Kota Balikpapan. Renstra
Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Balikpapan disesuaikan dengan
target capaian kinerja serta kebutuhan pagu dana pada Tahun 2018. Harapan yang
ingin dicapai adalah agar segenap Program dan Kegiatan dapat dilaksanakan lebih
maksimal dan berdaya guna sesuai dengan target yang terus direncanakan dan
ujungnya adalah pada peningkatan pencapaian status kesehatan di Kota Balikpapan.
257
BAB IV
PENUTUP
Status kesehatan dan faktor penentu status kesehatan mengindikasikan berbagai
area masalah kesehatan masyarakat yang harus memperoleh prioritas dalam
pembangunan kesehatan. Rumusan Strategi dan Program yang berhasil dirumuskan
dalam dokumen Perjanjian Kinerja ini diharapkan senantiasa dapat mencerminkan
kerjasama, koordinasi dan integrasi antar unit-unit kerja jajaran kesehatan untuk
mencapai tujuan Program Pembangunan khususnya bidang Kesehatan di Kota
Balikpapan Tahun 2016 – 2021.
Optimalisasi dalam pelaksanaan isi renja merupakan hal penting yang perlu
terus diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan
kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan
pembangunan yang diemban oleh Dinas Kesehatan Kota Balikpapan. Rencana Kerja
memberikan gambaran capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi
pemerintah/unit kerja dalam satu tahun anggaran tertentu dengan
mempertimbangkan sumber daya yang ada.
Diharapkan dengan telah disusunnya Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota
Balikpapan Tahun 2018 ini dapat menjadi acuan dan pedoman dalam penilaian
keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat
dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun
2018.
Balikpapan, 7 Maret 2017
Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
Dr. Balerina JPP, MM
NIP. 19590420 198812 2 001
Top Related