Relação - Demonstrativo de Aquisições Set.Compras

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Prefeitura Municipal de Montenegro Relação - Demonstrativo de Aquisições Set.Compras Página 1 de 94 10/08/2015 513196 - A. J. SILVESTRO E CIA LTDA - ME ANTONIO - CONTABILIDADE - 3632 3365 JULIO RENNER, 2945, SAO PAULO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS CNPJ 06.040.699/0001-08 Fornecedor Contato Endereço 06/07/2015 Data Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total 19,0000 4,00 L OLEO CASTROL 20W50 GTX 76,00 14,0000 1,00 UN FILTRO LUBRIFICANTE W O 130 14,00 16,0000 1,00 UN FILTRO COMBUSTIVEL F 1050 16,00 15,0000 1,00 UN FILTRO AR A 1006 15,00 21,0000 4,00 L OLEO LUBRAX 15W40 LT 84,00 16,0000 1,00 UN FILTRO AR A 1006 16,00 16,0000 1,00 UN FILTRO COMBUSTIVEL F 14050 16,00 14,0000 1,00 UN FILTRO LUBRIFICANTE WO 120 14,00 14,0000 1,00 UN FILTRO LUBRIFICANTE L 1067 14,00 15,0000 1,00 UN FILTRO AR A 1005 15,00 16,0000 1,00 UN FILTRO COMBUSTIVEL F 1050 16,00 30,0000 4,00 L OLEO SELENIA SINTETICO 5W30 120,00 206,0000 416,00 07/07/2015 Data Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total 233,0000 3,00 BLD OLEO HIDRAULICO LUBRAX ATF BALDE 20 LT 699,00 200,0000 12,00 BLD OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIESEL 15W40 TURBO LUBRAX TOP TURBO 15W40 BALDE 20 LITROS 2.400,00 25,5000 24,00 LT HAVOLINE 5W30 IPIRANGA F1 MASTER 5W30 SN LT 612,00 19,0000 48,00 LT OLEO MOTOR 15W40API CG 4 LUBRAX TECNO 15W40 SN LT 912,00 97,0000 1,00 UN FILTRO COMBUSTIVEL FS 1254 97,00 95,0000 1,00 UN FILTRO AR HD 8234 95,00 75,0000 1,00 UN FILTRO LUBRIFICANTE LB 156 75,00 120,0000 1,00 UN FILTRO SED DIESEL FCD 2096 120,00 55,0000 1,00 UN FILTRO SED COMBUST 55,00 85,0000 1,00 UN FILTRO AR 85,00 75,0000 1,00 UN FILTRO LUBRIFICANTE LB 340 75,00 80,0000 1,00 UN FILTRO COMBUSTVEL 80,00 120,0000 1,00 UN FILTRO DIESEL 120,00 95,0000 1,00 UN FILTRO AR 95,00

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10/08/2015

513196 - A. J. SILVESTRO E CIA LTDA - ME

ANTONIO - CONTABILIDADE - 3632 3365

JULIO RENNER, 2945, SAO PAULO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPJ 06.040.699/0001-08Fornecedor

Contato

Endereço

06/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

19,00004,00 L OLEO CASTROL 20W50 GTX 76,00

14,00001,00 UN FILTRO LUBRIFICANTE W O 130 14,00

16,00001,00 UN FILTRO COMBUSTIVEL F 1050 16,00

15,00001,00 UN FILTRO AR A 1006 15,00

21,00004,00 L OLEO LUBRAX 15W40 LT 84,00

16,00001,00 UN FILTRO AR A 1006 16,00

16,00001,00 UN FILTRO COMBUSTIVEL F 14050 16,00

14,00001,00 UN FILTRO LUBRIFICANTE WO 120 14,00

14,00001,00 UN FILTRO LUBRIFICANTE L 1067 14,00

15,00001,00 UN FILTRO AR A 1005 15,00

16,00001,00 UN FILTRO COMBUSTIVEL F 1050 16,00

30,00004,00 L OLEO SELENIA SINTETICO 5W30 120,00

206,0000 416,00

07/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

233,00003,00 BLD OLEO HIDRAULICO LUBRAX ATF BALDE 20 LT 699,00

200,000012,00 BLD OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIESEL 15W40 TURBO LUBRAX TOP TURBO 15W40 BALDE 20 LITROS 2.400,00

25,500024,00 LT HAVOLINE 5W30 IPIRANGA F1 MASTER 5W30 SN LT 612,00

19,000048,00 LT OLEO MOTOR 15W40API CG 4 LUBRAX TECNO 15W40 SN LT 912,00

97,00001,00 UN FILTRO COMBUSTIVEL FS 1254 97,00

95,00001,00 UN FILTRO AR HD 8234 95,00

75,00001,00 UN FILTRO LUBRIFICANTE LB 156 75,00

120,00001,00 UN FILTRO SED DIESEL FCD 2096 120,00

55,00001,00 UN FILTRO SED COMBUST 55,00

85,00001,00 UN FILTRO AR 85,00

75,00001,00 UN FILTRO LUBRIFICANTE LB 340 75,00

80,00001,00 UN FILTRO COMBUSTVEL 80,00

120,00001,00 UN FILTRO DIESEL 120,00

95,00001,00 UN FILTRO AR 95,00

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513196 - A. J. SILVESTRO E CIA LTDA - ME

ANTONIO - CONTABILIDADE - 3632 3365

JULIO RENNER, 2945, SAO PAULO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPJ 06.040.699/0001-08Fornecedor

Contato

Endereço

07/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

80,00001,00 UN FILTRO LUB LB 156 80,00

97,00001,00 UN FILTRO SED COMBUST 97,00

97,00001,00 UN FILTRO DIESEL 97,00

75,00001,00 UN FILTRO LUBRIF WO 331 75,00

95,00001,00 UN FILTRO AR 95,00

120,00001,00 UN FILTRO SED COMBUSTIVEL 120,00

11,0000100,00 L OLEO LUBRAX TOP TURBO 15W40 1.100,00

1.949,5000 7.184,00

08/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

95,00001,00 UN FILTRO COMBUSTIVEL FCDO 771 95,00

60,00001,00 UN FILTRO LUBRIFICANTE WO 421 60,00

55,00001,00 UN FILTRO DO AR 55,00

14,00001,00 PÇ FILTRO LUBRIFICANTE WO 120 14,00

30,00003,00 L OLEO SELENIA 5W 30 LT 90,00

254,0000 314,00

17/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

30,00004,00 L OLEO 120,00

15,00001,00 UN FILTRO AR A 1005 15,00

14,00001,00 UN FILTRO LUBRIFICANTE L 1067 14,00

16,00001,00 UN FILTRO COMBUSTIVEL F 1049 16,00

90,00001,00 UN FILTRO DIESEL 90,00

65,00001,00 UN FILTRO AR 65,00

65,00001,00 UN FILTRO COMBUST 65,00

295,0000 385,00

Total por Fornecedor 2.704,5000 8.299,00

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10/08/2015

48760 - ACAO SOCIAL SANTA ISABEL

RUA DOM PEDRO II, 10, NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CEP : 92025-370, CANOAS / RS

CNPJ 88.332.432/0001-40Fornecedor

Contato

Endereço

10/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

2.080,00006,00 UN COMPRA DE VAGAS PARA O SR. JOAO DA SILVEIRA RODRIGUES, DE 73 ANOS, ATENDENDO A MANDADO JUDICIAL. Valortotal mensal R$ 2.500,00. Valor mensal pago pelo município R$ 2.080,00

12.480,00

2.080,0000 12.480,00

Total por Fornecedor 2.080,0000 12.480,00

47573 - ACERCAM ASSOCIACAO CULTURAL ESPORTIVA RECR EATIVA DE CAMPO DO MEIO

ESTRADA FRIDBERT ARNO REINHEIMER, 1230, CAMPO DO MEIO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPJ 21.337.606/0001-97Fornecedor

Contato

Endereço

24/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

11.000,00001,00 UN REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA FESTA DA BERGAMOTA MONTENEGRINA - XIII EDIÇÃO, QUE OCORRERÁ NOSDIAS 25,26 E 27 DE JULHO DE 2015, NO GINÁSIO DA COMUNIDADE EVANGÉLICA DE CAMPO DO MEIO, CONFORMEPROCESSO Nº. 3416/2015.

11.000,00

11.000,0000 11.000,00

Total por Fornecedor 11.000,0000 11.000,00

4346 - AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA SA

RUA DONA LAURA, 320, 10º ANDAR, MOINHOS DE VENTO, CEP : 90430-090, PORTO ALEGRE / RS

CNPJ 02.016.440/0001-62Fornecedor

Contato

Endereço

10/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

3.300,00001,00 UN COMPLEMENTO A NE 13/2015 PARA PAGAMENTO DE LUZ DO CRAS PARA 2015. 3.300,00

3.300,0000 3.300,00

22/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

7.000,00001,00 UN COMPLEMENTO A NE 118/2015 PARA PAGAMENTO DE LUZ DO PRÉDIO DA HABITAÇAO PARA 2015. 7.000,00

7.000,0000 7.000,00

Total por Fornecedor 10.300,0000 10.300,00

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10/08/2015

43372 - AGROMONT AGROPECUARIA LTDA ME

TORBJORN WEIBULL, 1660, TIMBAUVA, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPJ 19.904.907/0001-03Fornecedor

Contato

Endereço

01/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

61,250020,00 KG RAÇÃO 1.225,00

61,2500 1.225,00

Total por Fornecedor 61,2500 1.225,00

2947 - AIRTON OLIVEIRA DE VARGAS

13 DE MAIO, 25, RUI BARBOSA, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPF 423.086.070-68Fornecedor

Contato

Endereço

06/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

100,08001,00 LITROS GASOLINA 100,08

100,0800 100,08

10/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

400,00001,00 UN CONTA ADIANTAMENTO - MATERIAIS 400,00

400,00001,00 UN CONTA ADIANTAMENTO - SERVIÇOS 400,00

800,0000 800,00

Total por Fornecedor 900,0800 900,08

8431 - ALCI N. BECKER & CIA LTDA.

IGOR

AV. CONCORDIA, 625, CENTRO, CEP : 96540-000, AGUDO / RS

CNPJ 07.052.779/0001-38Fornecedor

Contato

Endereço

06/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

160,00003,00 UN ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS a cada 5cm, colunas de 1,98m, em chapa de aço 16 UGS. As prateleiras terão 30 cm deprofundidade, com chapas de 22 UGS e que suportem cerca de 70 Kg distribuidos. Largura da estante: 0,925m. Cor cinza. Montada.

480,00

160,0000 480,00

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10/08/2015

8431 - ALCI N. BECKER & CIA LTDA.

IGOR

AV. CONCORDIA, 625, CENTRO, CEP : 96540-000, AGUDO / RS

CNPJ 07.052.779/0001-38Fornecedor

Contato

Endereço

10/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

255,00001,00 UN ASPIRADOR DE PÓ para sólidos e líquidos, capacidade para 20 litros, cor cinza, 220v, potência mínima de 1.200w, com alça detransporte, rodas, tampa, botão liga/desliga, fecho lateral, bocal de conexão da mangueira, mangueira, com os seguintes acessórios:tubos prolongadores, bocal para piso, botão de acionamento, escova, rodo, bocal para cantos e frestas, bocal paraestofados, saco descartável.

255,00

255,0000 255,00

Total por Fornecedor 415,0000 735,00

45720 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

ESTRADA BOA ESPERANCA, 2320, FUNDO CANOAS, CEP : 89160-000, RIO DO SUL / SC

CNPJ 00.802.002/0001-02Fornecedor

Contato

Endereço

13/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

908,67002,00 UN ARMARIO EM MDF ARMÁRIO ODONTOLÓGICO - GAVETEIRO VOLANTE - BRANCO

Portas e frente de gavetas acabamento post formingOs móveis odontológicos são confeccionadas em MDF (Medium Density Fiberboard), com 2 bordas arredondadas e laminado decorativo(fórmica) texturizado, com rodízios.

SISTEMA DE SUSTENTAÇÃOPés com regulagem possibilitam nivelamentos individuais dos módulos, compensando o desnível do piso e possibilitam derivações parainstalações elétricas, hidráulicas e pneumáticas.

GAVETAS PVCTermoformadas em PVC são levemente movidas por corrediças metálicas especiais. (05 gavetas)

BANDEJASFabricadas para diferentes finalidades, as bandejas são termoformadas em PVC e acoplam-se na medida exata dentro das gavetas.

PUXADORESModelo arco, em alumínio com acabamento superficial em verniz UV, garante praticidade e resistência.

MEDIDAS - Aproximadas

Altura: 76,5cm do rodízio até o topo Profundidade: 47 cm Largura: 56 cm do tampo

1.817,34

908,6700 1.817,34

Total por Fornecedor 908,6700 1.817,34

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10/08/2015

35672 - AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA EPP

RUA GENERAL MALLET, 275, RIO BRANCO, CEP : 95099-190, CAXIAS DO SUL / RS

CNPJ 04.835.184/0001-60Fornecedor

Contato

Endereço

22/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

3,400025,00 KG SABÃO EM PÓ,COM ALVEJANTE,BIODEGRADÁVEL:COMP:TENSOATIVOANIÔNICO,COADJUVANTES,CINERGISTAS,TAMPONANTES,BRANQUEADOR ÓPTICO,CORANTE,ENZIMAS,ALVEJANTES,CARGAATENUADOR DE ESPUMA,AMACIANTE,PERFUME,ÁGUA.PARA USO EM TODO TIPO DE MÁQUINA EMB.1 KG.

85,00

3,4000 85,00

Total por Fornecedor 3,4000 85,00

105868 - AMERICA FUTEBOL CLUBE ESPORTE E CULTURA

RUA ALBERTO TRASEL, 10, CINCO DE MAIO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPJ 91.368.985/0001-68Fornecedor

Contato

Endereço

17/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

8.472,00001,00 UN REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO AO AMÉRICA FUTEBOL CLUBE ESPORTE E CULTURA PARA REALIZAÇÃO DO PROJETOAPRESENTADO AO FUNDESP, CONFORME PROCESSO Nº 2360/2015.

8.472,00

8.472,0000 8.472,00

Total por Fornecedor 8.472,0000 8.472,00

49528 - ANA CRISTINA SOUZA RANGEL

AV. ORFANOTROFIO, 555, CX 1355, ALTO TERESOPOLIS, PORTO ALEGRE / RS

CNPF 165.083.510-87Fornecedor

Contato

Endereço

16/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

1.100,00001,00 Un CONTRATAÇÃO da profissional Ana Cristina Souza Rangel para realização de palestra no dia 23 de julho de 2015, durante o 14°Encontro Nacional de Educação e 35° Encontro Munici pal de Educação, no turno da tarde, com duração de 4 horas, no Teatro RobertoAtayde Cardona sobre o tema "Matemática para Crianças no Mundo Contemporâneo: Desafios do Processo Ensino-Aprendizagem".

1.100,00

1.100,0000 1.100,00

Total por Fornecedor 1.100,0000 1.100,00

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10/08/2015

44018 - ANA JULIA VIEIRA

RUA DR. BOZZANO, 595, FERROVIARIO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPF 020.695.490-54Fornecedor

Contato

Endereço

24/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

12.720,00001,00 UN REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PROJETO APRESENTADO AO FUNDESC, CONFORMEPROCESSO Nº 3209/2015.

12.720,00

12.720,0000 12.720,00

Total por Fornecedor 12.720,0000 12.720,00

5943 - ANTONIO PAULO LOTTERMANN ME

LINHA BONITA BAIXA, S/N, LINHA BONITA BAIXA, CEP : 95748-000, SAO JOSE DO SUL / RS

CNPJ 94.360.294/0001-06Fornecedor

Contato

Endereço

10/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

1,6000100,00 KG ABACAXI PÉROLA 160,00

1,9000100,00 KG BANANA PRATA, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, DE 1ª QUALIDADE. 190,00

3,5000100,00 KG TOMATE PAULISTA, MADURO NO PONTO. 350,00

1,8000100,00 KG MAÇÃ VERMELHA, FUJI, ESPECIAL-GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO. 180,00

3,0000100,00 KG CEBOLA, NOVA, 1ª QUALIDADE, MÉDIA, DESENRESTADA. 300,00

1,6500200,00 KG BATATA INGLESA LIMPA, SEM BARRO E SEM BROTOS. 330,00

1,9000100,00 KG MAMÃO FORMOSA, NOVO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO. 190,00

1,300012,00 KG CHUCHU, NOVO, 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, SEM BROTOS 15,60

3,300012,00 DZ OVOS TIPO 1, BRANCO 39,60

2,80004,00 KG ESPINAFRE, NOVO, 1ª QUALIDADE, FOLHAS VERDES ESCURAS. 11,20

3,00003,00 KG PIMENTÃO VERDE 9,00

2,500012,00 KG ABOBRINHA VERDE, TAMANHO MÉDIO, NOVA 30,00

1,900045,00 KG BANANA PRATA, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, DE 1ª QUALIDADE. 85,50

1,500012,00 KG REPOLHO VERDE, NOVO, 1ª QUALIDADE. 18,00

0,800044,00 KG LARANJA PARA SUCO, NOVA, 1ª QUALIDADE, MADURA 35,20

1,000032,00 KG BATATA DOCE, LIMPA, SEM BROTOS, TAMANHO MÉDIO. 32,00

1,800060,00 KG MILHO VERDE, NOVO, 1ª QUALIDADE, MADURO NO PONTO 108,00

1,30008,00 KG MORANGA CABOTIÁ, NOVA, 1ª QUALIDADE 10,40

2,400012,00 KG AIPIM DESCASCADO 28,80

1,80006,00 KG LIMÃO, NOVO, 1ª QUALIDADE, MÉDIO, COMPATÍVEL COM TAITI 10,80

3,80009,00 KG AGRIÃO NOVO, 1ª QUALIDADE 34,20

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5943 - ANTONIO PAULO LOTTERMANN ME

LINHA BONITA BAIXA, S/N, LINHA BONITA BAIXA, CEP : 95748-000, SAO JOSE DO SUL / RS

CNPJ 94.360.294/0001-06Fornecedor

Contato

Endereço

10/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

2,300048,00 KG MANGA TIPO "TOMMY" 110,40

3,500048,00 KG TOMATE PAULISTA, MADURO NO PONTO. 168,00

2,80008,00 KG RÚCULA NOVA 22,40

9,00002,00 KG ALHO FÊMEA DESENRESTADO, 1ª QUALIDADE 18,00

1,600044,00 KG ABACAXI PÉROLA 70,40

1,800044,00 KG MAÇÃ VERMELHA, FUJI, ESPECIAL-GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO. 79,20

4,80008,00 KG VAGEM, MADURA NO PONTO, TAMANHO MÉDIO 38,40

1,250018,00 KG BETERRABA, TAMANHO MÉDIO, LIMPA, SEM FOLHAS. 22,50

1,500012,00 KG CENOURA, NOVA, 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, LIMPA, SEM FOLHAS. 18,00

1,650038,00 KG BATATA INGLESA LIMPA, SEM BARRO E SEM BROTOS. 62,70

3,30002,00 KG RABANETE, TAMANHO MÉDIO, LIMPO, SEM FOLHAS 6,60

3,800012,00 KG ALFACE LISA, GRAÚDA, NOVA, 1ª QUALIDADE 45,60

4,000048,00 KG PERA GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO 192,00

3,000044,00 KG COUVE-FLOR, NOVA, 1ª QUALIDADE, GRANDE, SEM FOLHAS. 132,00

3,00008,00 KG COUVE MANTEIGA, NOVA, 1ª QUALIDADE, FOLHAS VERDES ESCURAS. 24,00

1,900044,00 KG MAMÃO FORMOSA, NOVO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO. 83,60

3,80004,80 KG TEMPERO VERDE (SALSA E CEBOLINHA) 18,24

2,300012,00 KG ABACATE, MADURO NO PONTO 27,60

2,00006,00 KG PEPINO, TAMANHO MÉDIO 12,00

3,00009,00 KG CEBOLA, NOVA, 1ª QUALIDADE, MÉDIA, DESENRESTADA. 27,00

4,900018,00 KG BRÓCOLIS, NOVO, 1ª QUALIDADE. AS FOLHAS DEVEM ESTAR VERDES 88,20

109,7500 3.435,14

24/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

1,90001.344,00 KG BANANA PRATA, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, DE 1ª QUALIDADE. 2.553,60

4,0000240,00 KG MAÇÃ ARGENTINA, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO 960,00

1,9000700,00 KG MAMÃO FORMOSA, NOVO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO. 1.330,00

1,8000380,00 KG MELÃO ESPANHOL, 1ª QUALIDADE, MADURO NO PONTO. 684,00

2,300076,00 KG ABACATE, MADURO NO PONTO 174,80

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10/08/2015

5943 - ANTONIO PAULO LOTTERMANN ME

LINHA BONITA BAIXA, S/N, LINHA BONITA BAIXA, CEP : 95748-000, SAO JOSE DO SUL / RS

CNPJ 94.360.294/0001-06Fornecedor

Contato

Endereço

24/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

3,5000484,00 KG TOMATE PAULISTA, MADURO NO PONTO. 1.694,00

3,0000308,00 KG CEBOLA, NOVA, 1ª QUALIDADE, MÉDIA, DESENRESTADA. 924,00

2,3000428,00 KG MANGA TIPO "TOMMY" 984,40

1,8000972,00 KG MAÇÃ VERMELHA, FUJI, ESPECIAL-GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO. 1.749,60

1,6500644,00 KG BATATA INGLESA LIMPA, SEM BARRO E SEM BROTOS. 1.062,60

24,1500 12.117,00

30/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

3,5000910,00 KG TOMATE PAULISTA, MADURO NO PONTO. 3.185,00

1,90002.005,00 KG BANANA PRATA, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, DE 1ª QUALIDADE. 3.809,50

1,6500594,00 KG BATATA INGLESA LIMPA, SEM BARRO E SEM BROTOS. 980,10

3,0000526,00 KG CEBOLA, NOVA, 1ª QUALIDADE, MÉDIA, DESENRESTADA. 1.578,00

1,80001.385,00 KG MAÇÃ VERMELHA, FUJI, ESPECIAL-GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO. 2.493,00

1,9000300,00 KG MAMÃO FORMOSA, NOVO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO. 570,00

2,500078,00 KG ABOBRINHA VERDE, TAMANHO MÉDIO, NOVA 195,00

16,2500 12.810,60

Total por Fornecedor 150,1500 28.362,74

16974 - ASSOC BENEF ANTONIO MENDES FILHO DOS SERV N IV MEDIO DA BRIG MILITAR DE MONTENEGRO

ARTHUR RENNER, 586, SAO JOAO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPJ 10.428.872/0001-09Fornecedor

Contato

Endereço

24/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

4.300,00001,00 UN REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO À ABAMF PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO APRESENTADO AO FUNDESP, CONFORMEPROCESSO Nº 2904/2015.

4.300,00

4.300,0000 4.300,00

Total por Fornecedor 4.300,0000 4.300,00

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10/08/2015

8768 - ASSOCIACAO ATLETICA DO BANCO DO BRASIL MONTE NEGRO

OSVALDO ARANHA, 2188, FERROVIARIO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPJ 91.692.087/0001-60Fornecedor

Contato

Endereço

17/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

4.000,00001,00 UN REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE ADEQUAÇÃO DA REDE DE ALIMENTAÇÃO DEENERGIA ELÉTRICA.

4.000,00

4.000,0000 4.000,00

Total por Fornecedor 4.000,0000 4.000,00

21358 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA DE AMPARO MAO D E DEUS

FACHIN & FERLA CONTADORES

CORONEL ADAO LUIZ KAUER, 640, SANTA RITA, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPJ 11.543.498/0001-55Fornecedor

Contato

Endereço

08/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

1.576,00006,00 UN COMPRA DE VAGAS - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA A SRA. MARIA ALICE FERREIRA, DE 93 ANOS, ATENDENDO AMANDADO JUDICIAL. Valor mensal total da vaga: R$ 2.364,00. Valor mensal pago pelo município: R$ 1.576,00

9.456,00

1.576,0000 9.456,00

10/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

1.182,00006,00 UN COMPRA DE VAGAS PARA A SRA. IRENE MARIA BOHN DE MATOS, DE 64 ANOS. Valor total mensal da vaga: R$ 1.970,00. Valormensal pago pelo município R$ 1.182,00.

7.092,00

1.182,0000 7.092,00

14/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

1.182,00006,00 UN COMPRA DE VAGAS PARA A SRA. HILDA PAULINA KLEINUBING, DE 94 ANOS, ATENDENDO A MANDADO JUDICIAL. Valormensal total: R$ 1.970,00. Valor mensal pago pelo município: R$ 1.182,00.

7.092,00

1.182,0000 7.092,00

16/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

1.182,00006,00 UN COMPRA DE VAGAS PARA A SRA. ZELY ÁVILA DOS SANTOS, DE 79 ANOS, ATENDENDO A MANDADO JUDICIAL. Valor mensalda Vaga R$ 1.970,00. Valor mensal pago pelo municipio R$ 1.182,00

7.092,00

1.182,0000 7.092,00

17/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

88.000,00001,00 UN REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ENVELHECIMENTO JOVEM. 88.000,00

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10/08/2015

21358 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA DE AMPARO MAO D E DEUS

FACHIN & FERLA CONTADORES

CORONEL ADAO LUIZ KAUER, 640, SANTA RITA, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPJ 11.543.498/0001-55Fornecedor

Contato

Endereço

17/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

60.000,00001,00 UN REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ENVELHECIMENTO JOVEM. 60.000,00

148.000,0000 148.000,00

24/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

40.000,00001,00 UN REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL. 40.000,00

40.000,0000 40.000,00

Total por Fornecedor 193.122,0000 218.732,00

13191 - ASSOCIACAO CULTURAL BENEFICIENTE FLORESTA M ONTENEGRINA

RUA FLORES DA CUNHA, 287, RUI BARBOSA, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPJ 93.235.323/0001-45Fornecedor

Contato

Endereço

24/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

4.725,00001,00 UN REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PROJETO APRESENTADO AO FUNDESC, CONFORMEPROCESSO Nº 3207/2015.

4.725,00

4.725,0000 4.725,00

Total por Fornecedor 4.725,0000 4.725,00

20621 - ASSOCIACAO CULTURAL E BENEFICIENTE DE CANTO RES SANTO ANTONIO

NICOLAU ALVISIO DE OLIVEIRA

CARLOS CORREA DA SILVA, 45, SANTO ANTONIO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPJ 10.839.594/0001-82Fornecedor

Contato

Endereço

24/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

4.225,00001,00 UN REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PROJETO APRESENTADO AO FUNDESC, CONFORMEPROCESSO Nº. 2977/2015

4.225,00

4.225,0000 4.225,00

Total por Fornecedor 4.225,0000 4.225,00

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10/08/2015

920 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MONTENEGRO - APAE

RUA OLAVO BILAC, 00585, CENTRO - OESTE, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPJ 87.305.686/0001-07Fornecedor

Contato

Endereço

24/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

84.000,00001,00 UN REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A 50 PESSOAS COM NECESSIDADESINTELECTUAIS E MULTIPLAS, CONFORME PROJETO DA ENTIDADE.

84.000,00

1.200,00001,00 UN REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO "OFERECER CONDIÇÕES PARA A SUPERAÇÃODE DESAFIOS À INCLUSÃO SOCIAL", COM RECURSO ORIUNDO DE CAPTAÇÃO DO FMCA.

1.200,00

26.600,00001,00 UN REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO"OFERECER CONDIÇÕES PARA A SUPERAÇÃO DE DESAFIOS À INCLUSAO SOCIAL", COM RECURSO DE CAPTAÇÃO.

26.600,00

20.000,00001,00 UN REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO "OFERECER CONDIÇÕES PARA A SUPERAÇÃODE DESAFIOS À INCLUSÃO SOCIAL", ORIUNDO DE RECURSO LIVRE.

20.000,00

131.800,0000 131.800,00

31/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

1.854,35001,00 UN PAGAMENTO referente à despesa de contratação de um auxilixar de classe para atender o aluno João Lucas Lunardon Perdiz, pois omesmo necessita de acompanhamento permanente, conforme processo nº 018/5.10.0000500-3 no período de 01 de janeiro a 11 defevereiro de 2015.

1.854,35

1.854,3500 1.854,35

Total por Fornecedor 133.654,3500 133.654,35

46027 - ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC

RUA IMACULADA CONCEICAO, 1155, PRADO VELHO, CEP : 80215-901, CURITIBA / PR

CNPJ 76.659.820/0001-51Fornecedor

Contato

Endereço

14/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

350,00006,00 Un CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO SOFTWARE PERGAMUM INSTALADO NA BIBLIOTECAPÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº. 199122014.

2.100,00

350,0000 2.100,00

Total por Fornecedor 350,0000 2.100,00

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10/08/2015

5240 - ASSOCIACAO PRO ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL

[email protected]

AV. INDEPENDENCIA, 2293, UNIVERSITARIO, CEP : 96815-900, SANTA CRUZ DO SUL / RS

CNPJ 95.438.412/0001-14Fornecedor

Contato

Endereço

24/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

80.244,76001,00 UN REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA IMPLEMENTAÇAO DO "PROJETO ESPORTIVO DE GINASTICA RITMICAINCLUSIVA".

80.244,76

80.244,7600 80.244,76

Total por Fornecedor 80.244,7600 80.244,76

6695 - ASSOCIACAO TRADICIONALISTA MONTENEGRINA

ESTEVAO CARPES DE OLIVEIRA

RUA JOSE LUIZ, 1667, CENTENARIO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPJ 05.245.771/0001-62Fornecedor

Contato

Endereço

24/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

52.000,00001,00 UN REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO REFERENTE À REALIZAÇÃO DA SEMANA FARROUPILHA 2015 DE MONTENEGRO, QUEOCORRERÁ DE 12 A 20 DE SETEMBRO DE 2015, NO PARQUE CENTENÁRIO, CONFORME PROCESSO Nº 5527/2015.

52.000,00

52.000,0000 52.000,00

Total por Fornecedor 52.000,0000 52.000,00

2836 - ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LT DA

RUA CEL GENUINO, 70, HARMONIA, CEP : 92310-420, CANOAS / RS

CNPJ 90.341.561/0001-47Fornecedor

Contato

Endereço

02/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

7,460050,00 KG FLOCOS DE MILHO COM CHOCOLATE 373,00

1,480080,00 KG FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO 118,40

7,120080,00 KG PUDIM, COM LEITE, SABOR CHOCOLATE 569,60

7,120080,00 KG PUDIM, COM LEITE, SABOR CARAMELO 569,60

1,700060,00 GRF VINAGRE DE MAÇÃ 102,00

1,7000100,00 CX C/ 10G CHÁ, CAIXA DE 10G C/ 10 SACHES(CAMOMILA, ENDRO OU ERVA DOCE) 170,00

5,450060,00 KG DOCE DE LEITE, TIPO "MUMU" 327,00

3,600060,00 KG MASSA ALIMENTÍCIA COM OVOS, TIPO CABELO DE ANJO 216,00

35,6300 2.445,60

10/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

1,700050,00 GRF VINAGRE DE MAÇÃ 85,00

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10/08/2015

2836 - ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LT DA

RUA CEL GENUINO, 70, HARMONIA, CEP : 92310-420, CANOAS / RS

CNPJ 90.341.561/0001-47Fornecedor

Contato

Endereço

10/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

5,450030,00 KG DOCE DE LEITE, TIPO "MUMU" 163,50

3,600040,00 KG MASSA ALIMENTÍCIA COM OVOS, TIPO CABELO DE ANJO 144,00

27,320010,00 LITRO ÓLEO DE OLIVA EXTRAÍDO A FRIO, 100% EXTRA-VIRGEM 273,20

5,140020,00 KG POLVILHO AZEDO 102,80

17,200060,00 KG ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL 1.032,00

1,4800100,00 KG FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO 148,00

7,460050,00 KG FLOCOS DE MILHO COM CHOCOLATE 373,00

5,200070,00 KG BISCOITO MIGNON, LEVEMENTE SALGADO 364,00

7,4600100,00 KG FLOCOS DE MILHO COM CHOCOLATE 746,00

1,480050,00 KG FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO 74,00

33,80005,00 KG CASTANHA DO PARÁ, DESCASCADA, INTEIRA 169,00

17,2000105,00 KG ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL 1.806,00

134,4900 5.480,50

14/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

1,050050,00 GRF 750ML VINAGRE DE ÁLCOOL 52,50

5,1400210,00 KG POLVILHO AZEDO 1.079,40

14,900065,00 KG PASSA DE UVA PRETA, SEM SEMENTE, A GRANEL. 968,50

3,600090,00 KG MASSA ALIMENTÍCIA COM OVOS, TIPO CABELO DE ANJO 324,00

5,2000250,00 KG BISCOITO MIGNON, LEVEMENTE SALGADO 1.300,00

29,8900 3.724,40

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10/08/2015

2836 - ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LT DA

RUA CEL GENUINO, 70, HARMONIA, CEP : 92310-420, CANOAS / RS

CNPJ 90.341.561/0001-47Fornecedor

Contato

Endereço

24/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

60,7900300,00 Un SACOLA - CESTA BÁSICA MONTADA, CONTENDO OS SEGUINTES ITENS:9 kg de arroz subgrupo polido tipo 1;3 kg de farinha de trigo integral, 100%natural, rica em fibras, em embalagem de1 kg;2 kg de açúcar cristal especial extra;1 kg de café moído, tipo extraforte, 1ªqualidade, embalagem metalizada, selode pureza ABIC;3 kg de feijão preto, grupo 1, 1ªqualidade, embalagem de 1 kg;3 kg de massa alimentícia com ovos, tipoespaguete lisa;2 latas de óleo de soja refinado,embalagem plástica de 900 ml;1 kg de sal moído refinado, iodado,embalagem de 1 kg;2 litros de leite longa vida, esterilizado(UHT) integral, embalagem asséptica, tipotetra Pack, embalagem de 1l.

18.237,00

60,7900 18.237,00

Total por Fornecedor 260,8000 29.887,50

12766 - AUGUSTO LUIZ ACCADROLLI - ME

VOLNI LEAL - 3632 1411

FLORES DA CUNHA, 14, RUI BARBOSA, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPJ 09.039.584/0001-83Fornecedor

Contato

Endereço

10/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

150,00001,00 un SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE 7 VIDROS QUEBRADOS NA EMEF HENRIQUE PEDRO ZIMMERMANN, TAMANHOS VARIADOS. 150,00

150,0000 150,00

Total por Fornecedor 150,0000 150,00

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10/08/2015

7507 - AUTO PECAS UTILITARIOS LTDA

VOLNEI

RUA BUARQUE DE MACEDO, 1355, CENTENARIO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPJ 04.260.141/0001-02Fornecedor

Contato

Endereço

06/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

48,00002,00 PÇ BARRA axial 96,00

48,0000 96,00

Total por Fornecedor 48,0000 96,00

41547 - AZ-MIX COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA

AV JOAO FERREIRA JARDIM, 140, APTO 16, RUBEM BERTA, CEP : 91180-290, PORTO ALEGRE / RS

CNPJ 12.236.662/0001-44Fornecedor

Contato

Endereço

24/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

3,40001.000,00 UN CAPA PARA TALAO DE PRODUTOR CAPA EM BAGUM, COM ZÍPER, MEDINDO 23,5 X 26,5; SERIGRAFIA EM 01 COR (AZUL COMESCRITA COR BRANCA) conforme modelo ilustrativo no anexo V do Edital.

3.400,00

3,4000 3.400,00

Total por Fornecedor 3,4000 3.400,00

3789 - BARRETO & OST LTDA

DOUTOR BRUNO DE ANDRADE, 2098, TIMBAUVA, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPJ 00.139.439/0001-08Fornecedor

Contato

Endereço

30/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

7,91004,00 UN FITILHO RÁFIA UNIDADE: ROLO 31,64

8,260010,00 UN FITA AMARELA E PRETA - 200 METROS. 82,60

16,1700 114,24

Total por Fornecedor 16,1700 114,24

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10/08/2015

42608 - BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA

LIGIANE

R LAURO MULLER, 860, SALA 01, NAVEGANTES, CEP : 90240-130, POROT ALEGRE / RS

CNPJ 05.563.868/0010-04Fornecedor

Contato

Endereço

08/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

34,200015,00 UN BOBINA PAPEL PLOTTER SULFITE 90 G 914MMX50M 513,00

34,2000 513,00

Total por Fornecedor 34,2000 513,00

47248 - BENTOPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA - ME

RUA DO COMERCIO, 23, CENTRO, CEP : 99718-000, PAULO BENTO / RS

CNPJ 01.593.150/0001-19Fornecedor

Contato

Endereço

22/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

6,500030,00 UN PAPEL TOALHA, INTERFOLHADO, CREPADO (2 DOBRAS) ULTRA BRANCO,40 MG/M ,20 X 22 CM EMB. 1250 FOLHAS 195,00

6,5000 195,00

Total por Fornecedor 6,5000 195,00

22223 - BIANCA OLIVEIRA DA SILVA LEITAO 01178135080

ESCRITORIO CENTRAL

PROSPERO MOTTIN, 0033, FERROVIARIO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPJ 11.791.880/0001-88Fornecedor

Contato

Endereço

24/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

10.725,00001,00 UN REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PROJETO ARESENTADO AO FUNDESC, CONFORMEPROCESSO Nº. 3191/2015

10.725,00

10.725,0000 10.725,00

Total por Fornecedor 10.725,0000 10.725,00

17335 - BR MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

ELIANE

R ABISSINIA, 386, PETROPOLIS , CEP : 93346-160, NOVO HAMBURGO / RS

CNPJ 07.566.796/0001-93Fornecedor

Contato

Endereço

22/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

1,800020,00 UN DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, INODORO, PARA USO GERAL, PRONTO USO, EMBAL. 500 ML. 36,00

1,370050,00 PCT SACO DE LIXO DE 50 LITROS-TAMANHO 63 X 80,ESPESSURA 70 MICRA,PACOTE C/10 UNIDADES 68,50

1,800014,00 UN DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, INODORO, PARA USO GERAL, PRONTO USO, EMBAL. 500 ML. 25,20

Prefeitura Municipal de Montenegro

Relação - Demonstrativo de Aquisições Set.Compras

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10/08/2015

17335 - BR MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

ELIANE

R ABISSINIA, 386, PETROPOLIS , CEP : 93346-160, NOVO HAMBURGO / RS

CNPJ 07.566.796/0001-93Fornecedor

Contato

Endereço

22/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

1,370024,00 PCT SACO DE LIXO DE 50 LITROS-TAMANHO 63 X 80,ESPESSURA 70 MICRA,PACOTE C/10 UNIDADES 32,88

6,3400 162,58

Total por Fornecedor 6,3400 162,58

36526 - BRITAGEM MONTENEGRO LTDA

PETRY CONTABILIDADE

ANTONIO CARLOS FERNANDES ROSA - DR. NIQUINHO, S/N, PASSO DA AMORA - 3§ DISTRITO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPJ 16.733.460/0001-69Fornecedor

Contato

Endereço

24/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

32,0000240,00 M³ BRITA 1 7.680,00

32,0000237,00 M³ PEDRISCO 7.584,00

32,0000240,00 TON BRITA 1 7.680,00

32,0000237,00 TON PEDRISCO 7.584,00

128,0000 30.528,00

Total por Fornecedor 128,0000 30.528,00

4264 - BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA

OURO PRETO, 810, CRISTO REDENTOR, CEP : 91040-610, PORTO ALEGRE / RS

CNPJ 00.418.282/0001-41Fornecedor

Contato

Endereço

10/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

5,6300500,00 KG COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO, FRESCA, RESFRIADA 2.815,00

5,630030,00 KG COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO, FRESCA, RESFRIADA 168,90

23,90009,00 KG CHARQUE BOVINO COM NO MÁXIMO 20% DE GORDURA/APANEVROSES, EMBALADO Á VÁCUO. 215,10

9,640012,00 KG LINGUIÇA MISTA, SEM CONDIMENTOS FORTES 115,68

8,940012,00 KG SALSICHÃO MISTO, CONTENDO CARNE BOVINA E SUINA, ESPECIARIAS, SEM PIMENTA 107,28

53,7400 3.421,96

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Relação - Demonstrativo de Aquisições Set.Compras

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10/08/2015

4264 - BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA

OURO PRETO, 810, CRISTO REDENTOR, CEP : 91040-610, PORTO ALEGRE / RS

CNPJ 00.418.282/0001-41Fornecedor

Contato

Endereço

22/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

5,6300798,00 KG COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO, FRESCA, RESFRIADA 4.492,74

5,6300 4.492,74

30/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

23,9000263,00 KG CHARQUE BOVINO COM NO MÁXIMO 20% DE GORDURA/APANEVROSES, EMBALADO Á VÁCUO. 6.285,70

8,9400268,00 KG SALSICHÃO MISTO, CONTENDO CARNE BOVINA E SUINA, ESPECIARIAS, SEM PIMENTA 2.395,92

5,6300742,00 KG COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO, FRESCA, RESFRIADA 4.177,46

9,6400152,00 KG LINGUIÇA MISTA, SEM CONDIMENTOS FORTES 1.465,28

48,1100 14.324,36

Total por Fornecedor 107,4800 22.239,06

4282 - CABRAL COMERCIO DE TINTAS LTDA

RUA SANTOS DUMONT, 1427, CENTRO - LESTE, MONTENEGRO / RS

CNPJ 00.489.266/0001-40Fornecedor

Contato

Endereço

30/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

42,000016,00 ML QUEROSENE - GALÃO DE 5 LITROS. 672,00

42,0000 672,00

Total por Fornecedor 42,0000 672,00

4012 - CARI RENATO DE VARGAS

P G CONTABILIDADE 3632 6995

RUA OSVALDO ARANHA, 1246, CENTRO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPJ 92.776.780/0001-84Fornecedor

Contato

Endereço

14/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

7,5000100,00 UN AGUA MINERAL REPOSIÇÃO EM BOMBONAS DE 20 LITROS -REGISTRO DE PREÇO 48/14 750,00

7,5000 750,00

Prefeitura Municipal de Montenegro

Relação - Demonstrativo de Aquisições Set.Compras

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10/08/2015

4012 - CARI RENATO DE VARGAS

P G CONTABILIDADE 3632 6995

RUA OSVALDO ARANHA, 1246, CENTRO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPJ 92.776.780/0001-84Fornecedor

Contato

Endereço

22/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

7,500015,00 UN AGUA MINERAL - RECARGA EM BOMBONAS DE 20 LITROS. 112,50

7,5000 112,50

30/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

7,500030,00 UN AGUA MINERAL - REPOSIÇÃO EM BOMBAS DE 20 LITROS. 225,00

7,5000 225,00

Total por Fornecedor 22,5000 1.087,50

37461 - CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP

RUA COLORADO, 1130, 01 TR, JARDIM BOTANICO, CEP : 80215-140, CURITIBA / PR

CNPJ 13.316.546/0001-06Fornecedor

Contato

Endereço

02/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

6,500060,00 KG ERVILHA SECA PARTIDA 390,00

6,800060,00 PCT 400G BISCOITO DOCE, TIPO KUKI 408,00

13,00003,00 KG FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LATAS LACRADAS DE 100 G 39,00

26,3000 837,00

10/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

2,350040,00 KG ARROZ INTEGRAL, TIPO 1 94,00

13,00005,00 KG FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LATAS LACRADAS DE 100 G 65,00

6,5000120,00 KG ERVILHA SECA PARTIDA 780,00

6,8000200,00 KG BISCOITO DOCE, TIPO KUKI 1.360,00

22,800015,00 KG BARRINHA DE CEREAIS 342,00

2,350050,00 KG ARROZ INTEGRAL, TIPO 1 117,50

13,00004,00 KG FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LATAS LACRADAS DE 100 G 52,00

66,8000 2.810,50

Total por Fornecedor 93,1000 3.647,50

Prefeitura Municipal de Montenegro

Relação - Demonstrativo de Aquisições Set.Compras

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10/08/2015

17949 - CASSIANO DE AZEREDO PRODUCOES ME

SENIOR ORG. CONT. LTDA

R WALTER BAUMGARTNER, 170, ZOOTECNICA, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPJ 10.721.755/0001-39Fornecedor

Contato

Endereço

24/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

6.725,00001,00 UN REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PROJETO APRESENTADO AO FUNDESC, CONFORMEPROCESSO Nº. 3260/2015.

6.725,00

6.725,0000 6.725,00

Total por Fornecedor 6.725,0000 6.725,00

42314 - CATEV CENTRO DE AVALIACAO TECNICA VEICULAR LTDA ME

RUA CONFRATERNIZACAO, 664, PATRIA NOVA, CEP : 93332-970, NOVO HAMBURGO / RS

CNPJ 15.067.703/0001-04Fornecedor

Contato

Endereço

06/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

158,00003,00 un SERVIÇO INSPEÇÃO VEICULAR PARA DAER 474,00

158,0000 474,00

Total por Fornecedor 158,0000 474,00

31976 - CGV SERVICOS LTDA ME

3057 4343

SAO JOAO, 1318, CENTRO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPJ 13.331.837/0001-65Fornecedor

Contato

Endereço

16/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

1.321,66001,00 UN PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO BAIRRO AEROCLUBE, REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL. 1.321,66

1.321,6600 1.321,66

Total por Fornecedor 1.321,6600 1.321,66

Prefeitura Municipal de Montenegro

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10/08/2015

48086 - CLAUDIO VICENTE CARGNIN - ME

[email protected]

AV. CASTELO BRANCO, 830, CENTRO, CEP : 97650-000, ITAQUI / RS

CNPJ 10.942.457/0001-79Fornecedor

Contato

Endereço

14/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

1.070,00003,00 UN CONDICIONADOR DE AR Aparelho de ar condicionado 12.000 BTUs,modelo split, ciclo quente e frio, displaydigital que indica a temperatura ambiente.Com comando total das operações nocontrole remoto. Consumo aproximado de1.100W com compressor rotativo, filtro anti-ácaro, anti-fungo e anti-bactérias. Vazão dear 600m³/h. Dimensões internas aproximadasdo produto (L x A x P): 125 x 33 x 23cm. Pesointerno aproximado: 18 kg. 220V. LOCAL DE ENTREGA: LOCAL DE ENTREGA : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- RUA RAMIROBARCELOS 1873- CENTRO MONTENEGRO RS- SALAS PARA INSTALAÇÃO- DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS- SETOR DE ATIVIDADES AUXILIARES E SALA DOSTECNICOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO.

3.210,00

1.070,0000 3.210,00

Total por Fornecedor 1.070,0000 3.210,00

3793 - CLUBE AMIZADE DOS COROAS

RUA FREDERICO OZANAM, 351, SANTO ANTONIO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPJ 91.692.160/0001-02Fornecedor

Contato

Endereço

24/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

5.725,00001,00 UN REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PROJETO APRESENTADO AO FUNDESC, CONFORMEPROCESSO Nº. 3041/2015.

5.725,00

5.725,0000 5.725,00

Total por Fornecedor 5.725,0000 5.725,00

102494 - CLUBE DO COMERCIO

CAPITAO CRUZ, 1600, ESQ SAO JOAO, CENTRO-LESTE, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPJ 89.389.324/0001-77Fornecedor

Contato

Endereço

17/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

15.000,00001,00 UN REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O CLUBE DO COMÉRCIO PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO APRESENTADO AOFUNDESP, CONFORME PROCESSO Nº 1787/2015.

15.000,00

15.000,0000 15.000,00

Prefeitura Municipal de Montenegro

Relação - Demonstrativo de Aquisições Set.Compras

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10/08/2015

102494 - CLUBE DO COMERCIO

CAPITAO CRUZ, 1600, ESQ SAO JOAO, CENTRO-LESTE, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPJ 89.389.324/0001-77Fornecedor

Contato

Endereço

24/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

4.225,00001,00 UN REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PROJETO APRESENTADO AO FUNDESC, CONFORMEPROCESSO Nº. 2644/2015.

4.225,00

4.225,0000 4.225,00

Total por Fornecedor 19.225,0000 19.225,00

48913 - COMBATE EQUIPAMENTOS EIRELLI - EPP

RUA JOSE SCHMATZ, 110, LAJEADO, CEP : 95900-000, LAJEADO / RS

CNPJ 21.351.371/0001-98Fornecedor

Contato

Endereço

06/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

16,00004,00 UN PLACA INDICATIVA Ata de Registrode preços - Pregão eletrônico nº 28/2015. - Placa de sinalizaçã de orientação e salvamento:Indicaçãode "SAÌDA" em escada à Esquerda, material em PVC Símbolo: retangular. tamanho 130mmx260mm. Fundo verde pitograma:fotoluminescente, com fita adesiva dupla face.Conf. NBR 13434

64,00

142,50001,00 UN EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL CLASSE DE FOGO ABC, CAPACIDADE 2KG. 142,50

158,5000 206,50

08/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

116,22003,00 UN EXTINTOR PP 04 KG- ABC de incêndio PÓPRESSURIZADO ABC, novo,com carga nominal 04 kg, agenteextintor: Fosfato Monoamônico,capacidade extintora 2-A:20-B:C,gás propolente N 2. Com suportede parede compatível. ConformeNBR 15808.

348,66

116,2200 348,66

14/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

116,22006,00 UN EXTINTOR PP 04 KG- ABC 697,32

165,21001,00 UN EXTINTOR PP 08 KG - ABC 165,21

281,4300 862,53

Total por Fornecedor 556,1500 1.417,69

Prefeitura Municipal de Montenegro

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10/08/2015

22065 - COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA

AV. GETULIO VARGAS, 7083, CENTRO, CEP : 00000-011, CANOAS / RS

CNPJ 45.987.005/0144-90Fornecedor

Contato

Endereço

09/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

685,00002,00 UN PNEU 900X20 LISO R 20, Goodyear, G8. 1.370,00

685,0000 1.370,00

Total por Fornecedor 685,0000 1.370,00

2958 - COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO S AZEREDO E FILHOS LTDA ME

36491258 E 3632 1270- LUIZ -ESCRITORIO CENTRAL CONTABILIDADE

MAURICIO CARDOSO - RSC 287 - 240, 6545, CINCO DE MAIO, MONTENEGRO / RS

CNPJ 91.583.278/0001-94Fornecedor

Contato

Endereço

03/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

40,00001,00 PÇ TAMPA TANQUE COM CHAVE 40,00

170,00002,00 L OLEO HIDRAULICO 68 340,00

230,00001,00 L OLEO T3 230,00

230,00004,00 L OLEO T 3 TIPO A 920,00

210,00003,00 L OLEO LUBRIFICANTE TURBO 15W40 630,00

1,500010,00 M FIO 15,00

5,00002,00 UN FILTRO COMBUSTIVEL 10,00

3,34003,00 MT MANGUEIRA 10,02

2,00006,00 PÇ ABRAÇADEIRA 12,00

60,00001,00 PÇ VALVULA BUZINA 60,00

6,00001,00 UN FILTRO COMBUSTIVEL 6,00

16,00005,00 UN CHAVE LUZ 80,00

0,7700130,00 PÇ FUSIVEL 100,10

2,860070,00 UN LAMPADA 1 POLO 200,20

0,800050,00 PÇ TERMINAL FEMEA 40,00

46,00002,00 PÇ SINALEIRA COMPLETA 92,00

1.024,2700 2.785,32

06/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

65,00001,00 UN LAMPADA H 07 24V 65,00

15,00001,00 un SERVIÇO ELETRICA 15,00

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10/08/2015

2958 - COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO S AZEREDO E FILHOS LTDA ME

36491258 E 3632 1270- LUIZ -ESCRITORIO CENTRAL CONTABILIDADE

MAURICIO CARDOSO - RSC 287 - 240, 6545, CINCO DE MAIO, MONTENEGRO / RS

CNPJ 91.583.278/0001-94Fornecedor

Contato

Endereço

06/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

57,00001,00 UN INTERRUPTOR FAROL 57,00

137,0000 137,00

08/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

120,00001,00 PÇ CORREIA ALTERNADOR 120,00

360,00002,00 UN BATERIA 110 AMPERES 720,00

480,0000 840,00

Total por Fornecedor 1.641,2700 3.762,32

49595 - COMERCIAL DGX LTDA - ME

RUA PEDRO ALVARES CABRAL, 19, SALA 21, CENTRO, CEP : 99700-296, ERECHIM / RS

CNPJ 21.958.230/0001-38Fornecedor

Contato

Endereço

17/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

2.500,00001,00 UN CAIXA D'ÁGUA - Reservatório/caixa d'agua de fibra (tamanho 10000 litros) - Marca: INCOFIMA FIBRAOESTE 2.500,00

2.500,0000 2.500,00

Total por Fornecedor 2.500,0000 2.500,00

7616 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA

RUA RAMIRO BARCELOS, 1701, CENTRO, CENTRO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPJ 88.212.113/0047-84Fornecedor

Contato

Endereço

03/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

202,26002,00 CAIXA MEDICAMENTOS . TARTARATO DE TOLTERODINA. 4 MG. CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS. 404,52

202,2600 404,52

Total por Fornecedor 202,2600 404,52

Prefeitura Municipal de Montenegro

Relação - Demonstrativo de Aquisições Set.Compras

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10/08/2015

49044 - CONCEITO COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP

RUA ERNESTO FONTOURA, 730, SAO GERALDO, CEP : 90230-091, PORTO ALEGRE / RS

CNPJ 11.373.556/0001-40Fornecedor

Contato

Endereço

06/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

11,00004,00 UN PLACA INDICATIVA Ata de Registrode preços - Pregão eletrônico nº 28/2015. - Placa de sinalizaçã de orientação e salvamento. "SAÌDA"material em PVC Símbolo: retangular, tamanho 130mmx260mm fundo: verde Pictograma: fotoluminescente, com fita adesiva dupla face.Conf. NBR 13434

44,00

11,88002,00 UN PLACA INDICATIVA Ata de Registrode preços - Pregão eletrônico nº 28/2015. - Placa de alerta: Descrição: COM simbologia"Cuidadorisco de chyoque elétrico"

23,76

9,00009,00 UN PLACA INDICATIVA Placa de indicação de localização do extintor de incêndio, material em PVC, na forma quadrada, tamanho200mmx200mm, cor do fundo (cor de segurança) em vermelho e cor do símbolo (pictograma) em branco e foluminescente. ConformeNBR 13434

81,00

11,00002,00 UN PLACA INDICATIVA Ata de Registrode preços - Pregão eletrônico nº 28/2015. - Placa de sinalizaçã de orientação e salvamento:Indicaçãode "SAÌDA" à esquerda, material em PVC Símbolo: retangular. tamanho 130mmx260mm. Fundo verde pitograma: fotoluminescente, comfita adesiva dupla face.Conf. NBR 13424

22,00

11,88006,00 UN PLACA INDICATIVA ta de Registrode preços - Pregão eletrônico nº 28/2015. - Placa deproibição: Com simbologia"Proibido fumar"matrialem Pvc, tamanho 200mmx200mm, símbolo:circular, Fundo: branca Pitograma:preta, faixa circular e barra diametral: vermelha,fotoluminescente. com fita adsiva dupla face. Conforme NBR 13434

71,28

54,7600 242,04

Total por Fornecedor 54,7600 242,04

49743 - CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS CRN 2ª REGIAO

SALA 503

AV. TAQUARA, 586, PETROPOLIS, CEP : 90460-210, PORTO ALEGRE / RS

CNPJ 87.070.843/0001-42Fornecedor

Contato

Endereço

31/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

27,75001,00 UN PAGAMENTO DE TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CADASTRO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA A NUTRICIONISTAVIVIANE VOGT JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS - 2º REGIÃO.

27,75

27,7500 27,75

Total por Fornecedor 27,7500 27,75

6767 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI

RAMIRO BARCELOS, 1249, CENTRO-SUL, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPJ 07.662.324/0001-34Fornecedor

Contato

Endereço

03/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

14,090015,00 UN ATADURA ELASTICA 15 CM X 2,20 M. - PCT. C/ 12 - Marca: Código CIS/CAÍ 100839 211,35

0,93001.000,00 UN EQUIPO MACROGOTAS SIMPLES Marca: Código CIS/CAÍ 102615 930,00

15,9900200,00 UN PRESERVATIVO MASCULINO LUBRIF. 52 MM - CX. C/ 144 - Marca: Código CIS/CAÍ 101731 3.198,00

12,940030,00 UN ATADURA DE CREPON 20 CM X 1,8 M C/ 13 FIOS - PESO MINIMO 42,8 GR. PCTE. C/ 12 UNID. - Marca: Código CIS/CAÍ 101700 388,20

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10/08/2015

6767 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI

RAMIRO BARCELOS, 1249, CENTRO-SUL, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPJ 07.662.324/0001-34Fornecedor

Contato

Endereço

03/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

29,4000100,00 UN SERINGA 1 ML 0,38 X 13 - SERINGA HIPODERMICA, ESTERIL, DESCARTAVEL, CONFECCIONADA EM PROLIPR - Marca: CódigoCIS/CAÍ 102909

2.940,00

0,2680200,00 UN SERINGA DESCART. 20 ML S/ AGULHA - Marca: Código CIS/CAÍ 100791 53,60

0,6300500,00 UN FRASCO PLÁSTICO P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300 ML - Marca: Código CIS/CAÍ 102036 315,00

7,000060,00 UN AGUA DESTILADA 5 LITROS - Marca: Código CIS/CAÍ 101219

420,00

0,40001.200,00 UN SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8 - Marca: Código CIS/CAÍ 100450 480,00

4,6600100,00 UN AGULHA DESCARTÁVEL 20 X 5,5 - CAIXA C/ 100 - Marca: Código CIS/CAÍ 101380 466,00

14,040030,00 UN CURATIVO ADESIVO ANTI-SEPTICO - REDONDO CX. C/ 500 - Marca: Código CIS/CAÍ 102063 421,20

9,10005,00 UN SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL ESTERELIZADA Nº 8 C/ GUIA - Marca: Código CIS/CAÍ 102989 45,50

4,2300100,00 UN AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4,5 - CAIXA C/ 100 - Marca: Código CIS/CAÍ 100424 423,00

113,6780 10.291,85

09/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

14,89005,00 CX LUVA DESCARTAVEL DE PROCEDIMENTOS, LATEX BRANCO, CAIXA COM 100 UN, MEDIA Marca: Código CIS/CAÍ 100666 74,45

15,65005,00 CX LUVA DESCARTAVEL DE PROCEDIMENTOS, LATEX BRANCO, CAIXA COM 100 UN, PEQUENA Marca: Código CIS/CAÍ 100437 78,25

0,968030,00 AMPOLA ADRENALINA . - EPINEFRINA. 1/1000 - AMPOLA. C/ 1 ML. AMPOLA. - AMPOLA. (CIS/CAI 100467). 29,04

2,700020,00 AMPOLA HIDROCORTISONA . 100 MG. FRASCO. AMPOLA. (CIS/CAI 100492). 54,00

0,240030,00 AMPOLA MEDICAMENTOS . ATROPINA. - AMPOLA. DE 1 ML. AMPOLA. (CIS/CAI 100468). 7,20

0,70002.000,00 CX TIRA REAGENTE . P/ DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR. QUE ACEITE AMOSTRA ANTICOAGULADA COM LITIO. EDT. UNID.(CIS/CAI 102356).

1.400,00

1,050020,00 AMPOLA AMINOFILINA . 24 MG/ML. - 10 ML. AMPOLA. (CIS/CAI 100471). 21,00

0,847010,00 AMPOLA DEXAMETASONA . INJET. 4 MG/ML. - AMP. 2,5 ML. AMPOLA. - AMPOLA. (CIS/CAI 101171). 8,47

0,459910,00 AMPOLA GLICOSE . HIPERTONICA. 50 % - 20 ML. AMPOLA. (CIS/CAI 100489). 4,59

0,600020,00 AMPOLA RANITIDINA . INJ. 25 MG/ML. - 2ML AMPOLA. (CIS/CAI 101200). 12,00

0,513030,00 AMPOLA MEDICAMENTOS . INJET. - 5 MG/ML. AMPOLA 2 ML. - AMPOLA. (CIS/CAI 100541). 15,39

38,6179 1.704,39

10/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

100,00001,00 UN COBERTURA . NAO ADERENTE. COMPOSTA DE 90% DE COLAGENO. E 10% DE ALGINATO DE CALCIO, MEDINDO 10, - UNID.(CIS/CAI 103016).

100,00

1,599910,00 UN ALMOTOLIA . CAPACIDADE 250 ML. TRANSPARENTE. - BICO RETO. UNIDADE. (CIS/CAI 101381). 15,99

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CNPJ 07.662.324/0001-34Fornecedor

Contato

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10/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

13,500050,00 PACOTE COMPRESSA DE GASE . 7,5 X 7,5 CM. - 13 FIOS. PCT. C/ 500 UNI. PESO MINIMO DE 500 GR. PCTE. - PCTE. (CIS/CAI 100677). 675,00

4,850020,00 FRASCO OLEO . DERMOPROTETOR, (VDCLAIR) COMPOSTO DE ACIDOS GRAXOS INSATURADOS. (AGI), ACIDO LINOLEICO, TR. -FRASCO. (CIS/CAI 102575).

97,00

62,000020,00 UN SERINGA . DESCARTAVEL PARA INSULINA. COM CAPACIDADE PARA 50 UI, COM ESCALA EXTERNA GRAVADA, INDEL. - CAIXA.(CIS/CAI 102671).

1.240,00

62,37002,00 UN SOLUÇÃO . REVITALIZADORA E REMOVEDORA DE OXIDAÇAO(FERRUGEM), PLACAS E SUJIDADES MINERAIS DE. - FRASCO.(CIS/CAI 102891).

124,74

0,150050,00 FRASCO AGUA DESTILADA . 10 ML. FRASCO. (CIS/CAI 100006).

7,50

0,08002.000,00 UN COPO DESCARTAVEL . DE POLIESTIRENO. - 200 ML. UNID. (CIS/CAI 100939). 160,00

0,06902.000,00 Un SACOLA . PLASTICA. TAM. M. (38 X 48). UNIDADE. (CIS/CAI 101937). 138,00

4,230010,00 CAIXA AGULHA DESCARTÁVEL . 25 X 6. - CAIXA C/ 100 CAIXA. (CIS/CAI 101520). 42,30

0,390020,00 UN APARELHO DE BARBEAR . DESC. TIPO G II. UNIDADE. (CIS/CAI 101698). 7,80

2,570020,00 UN CURATIVO . ANTISEPTICO. CX C/ 35 CAIXA. (CIS/CAI 101139). 51,40

28,000030,00 PACOTE COMPRESSA DE GASE . 10 X 10 CM. C/ 13 FIOS. - PCT. C/ 500 UN. PESO MINIMO. DE 950 GR. PACOTE. (CIS/CAI 100885). 840,00

56,50005,00 UN PAPEL CREPADO 100% CELULOSE . POROS. CONTR. 30 X 30 CM. - PCTE 500 FLS. PCTE. (CIS/CAI 101533). 282,50

1,6000400,00 FRASCO SORO FISIOLOGICO . - 100 ML. FRASCO. (CIS/CAI 100454). 640,00

0,4000200,00 UN SONDA DE ASPIRAÇÃO . TRAQUEAL Nº 6. UNIDADE. (CIS/CAI 102222). 80,00

7,50005,00 UN KIT DE MATERIAL . P/ NEBULIZACAO P/ 02. - INFANTIL. UNID. (CIS/CAI 101164). 37,50

4,240030,00 FRASCO LOÇÃO OLEOSA . (DERSANI). CICATRISANTE. A BASE DE ACIDOS. GRAXOS. ESSENCIAIS. COMPOSTA P/ ACIDO CAPR. -FRASCO. (CIS/CAI 101892).

127,20

29,00004,00 UN CURATIVO . DE ESPUMA HIDROCELULAR. COMPOSTO POR TRES CAMADAS DIFERENCIADAS. DE POLIURETANO: A PRI -UNID. (CIS/CAI 102643).

116,00

3,000020,00 LITRO ALCOOL HOSP 70% . LITRO. (CIS/CAI 100658). 60,00

6,78005,00 UN COBERTURA . NAO ADERENTE CONFECCIONADA EM MALHA ABERTA, 100% CELULOSE EM EMULSAO DE OLEO MINER. -UNID. (CIS/CAI 102926).

33,90

19,520020,00 UN CURATIVO . PLANO, 10CMX10CM, COMPOSTO DE 85% DE ALGINATO DE CALCIO E 15% DE CARBOXIMETILCELULOS. - UNID.(CIS/CAI 103026).

390,40

180,00001,00 UN COBERTURA . NAO ADERENTE. COMPOSTA DE 90% DE COLAGENO. E 10% DE ALGINATO DE CALCIO, MEDINDO 10, - UNID.(CIS/CAI 103022).

180,00

14,040010,00 UN CURATIVO . ANTI-SEPTICO. ADESIVO. - REDONDO. CX C/ 500 CAIXA. (CIS/CAI 102063). 140,40

14,860010,00 CX LUVA DESCARTAVEL DE PROCEDIMENTOS, LATEX BRANCO, CAIXA COM 100 UN, GRANDE . CAIXA. (CIS/CAI 100814). 148,60

8,500010,00 FRASCO OLEO . DERMOPROTETOR, (VDCLAIR) COMPOSTO DE ACIDOS GRAXOS INSATURADOS. (AGI), ACIDO LINOLEICO, TR. -FRASCO. (CIS/CAI 102576).

85,00

15,50003,00 LITRO VASELINA . LIQUIDA. LITRO - LITRO. (CIS/CAI 100463). 46,50

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CNPJ 07.662.324/0001-34Fornecedor

Contato

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10/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

3,000030,00 FRASCO OLEO . DERMOPROTETOR, (DERSANI) COMPOSTO DE ACIDOS GRAXOS INSATURADOS (AGI), ACIDO LINOLEICO, T - FRASCO.(CIS/CAI 102577).

90,00

1,8000300,00 FRASCO SORO FISIOLOGICO . - 250 ML. FRASCO. (CIS/CAI 100455). 540,00

2,450030,00 FRASCO LOÇÃO OLEOSA . (DERSANI) A BASE DE ACIDOS GRAXOS ESENCIAIS. (AGE). VITAM. A E E, LECITINA DE S. - FRASCO.(CIS/CAI 101722).

73,50

2,25005,00 UN COBERTURA . NAO ADERENTE CONFECCIONADA EM MALHA ABERTA, 100% CELULOSE EM EMULSAO DE OLEO MINER. -UNID. (CIS/CAI 102925).

11,25

7,00005,00 UN COBERTURA . COMPOSTA POR MALHA POROSA DE ACETATO. DE CELULOS. QUE PERMITE A LIVRE PASSAGEM DO EX. -UNID. (CIS/CAI 102980).

35,00

20,41094,00 UN DETERGENTE . ENZIMATICO, DE ALTO DESEMPENHO E BAIXISSIMA FORMAÇAO DE ESPUMA PARA LIMPEZA PROFUN. -LITRO. (CIS/CAI 102884).

81,64

4,410010,00 CAIXA AGULHA DESCARTÁVEL . 25 X 7. - CAIXA C/ 100 CAIXA. - CAIXA. (CIS/CAI 100796). 44,10

0,52001.000,00 UN SONDA PLÁSTICA URETRAL . Nº 12. UNIDADE. (CIS/CAI 100453). 520,00

0,3800300,00 UN SONDA PLÁSTICA URETRAL . N° 10. UNIDADE. (CIS/CAI 1 01441). 114,00

2,2300250,00 FRASCO SORO FISIOLOGICO . 500 ML. FRASCO. (CIS/CAI 100456). 557,50

92,00003,00 UN SOLUÇÃO . PARA LIMPEZA E,OU, IRRIGAÇAO DE FERIDAS COMPOSTOS DE 0,1% DE UNDECILAMINOPROPIL BETA. - FRASCO.(CIS/CAI 103034).

276,00

7,50005,00 UN KIT DE MATERIAL . PARA NEBULIZAÇAO. P/ O2 - ADULTO. UNIDADE. (CIS/CAI 101163). 37,50

2,200020,00 PÇ ROLO FITA . ADESIVA. P/ AUTOCLAVE ROLO DE 19 MM X 30 M. ROLO. (CIS/CAI 100433). 44,00

0,4000400,00 UN SONDA DE ASPIRAÇÃO . TRAQUEAL. Nº 8. UNIDADE. (CIS/CAI 100450). 160,00

1,200050,00 UN FITA MICROPOROSA . - ROLO DE 2,5 CM X 4,5 M. ROLO. (CIS/CAI 102084). 60,00

6,16005,00 UN COBERTURA . NAO ADERENTE CONFECCIONADA EM MALHA ABERTA, 100% CELULOSE EM EMULSAO DE OLEO MINER. -UNID. (CIS/CAI 102928).

30,80

100,00003,00 UN COBERTURA . NAO ADERENTE. COMPOSTA DE 90% DE COLAGENO. E 10% DE ALGINATO DE CALCIO, MEDINDO 10, - UNID.(CIS/CAI 103016).

300,00

4,660020,00 CAIXA AGULHA DESCARTÁVEL . 20 X 5,5. CAIXA C/ 100. CAIXA. (CIS/CAI 101380). 93,20

14,09005,00 PACOTE ATADURA ELASTICA . 15 CM X 2,20 M. - PCT. C/ 12 PACOTE. - PACOTE. (CIS/CAI 100839). 70,45

0,04002.000,00 UN LANCETA . P/ DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR. - 28 G DE USO UNICO. - C/ DISPOSITIVO DE. - UNID. (CIS/CAI 101039). 80,00

1,600010,00 UN ALMOTOLIA . CAPACIDADE. 250 ML. - COR ESCURA. - BICO RETO. UNIDADE. (CIS/CAI 102681). 16,00

3,940060,00 UN ATADURA DE CREPON . 6 CM X 1,8 M. C/ 13 FIOS. - PESO MINIMO. 13,3 GR. - PCT. C/ 12 UNID. PACOTE. (CIS/CAI 100838). 236,40

0,4700600,00 UN COMPRESSA DE GASE . 7,5 X 7,5 CM. - 13 FIOS. - ESTERIL. - ENVELOPE. C/ 10 ENVELOPE. (CIS/CAI 102627). 282,00

2,362520,00 PÇ ROLO FITA . ADESIVA HOSPITALAR. - ROLO DE 19 MM X 50 M. ROLO. (CIS/CAI 100664). 47,25

0,10005.000,00 Un SACOLA . PLASTICA TAM. P (28 X 38). UNID. (CIS/CAI 101259). 500,00

0,4200300,00 UN SONDA DE ASPIRAÇÃO . TRAQUEAL. Nº 10. UNIDADE. (CIS/CAI 102158). 126,00

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RAMIRO BARCELOS, 1249, CENTRO-SUL, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPJ 07.662.324/0001-34Fornecedor

Contato

Endereço

10/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

7,090012,00 UN FITA MICROPOROSA . ROLO DE 10 CM X 10 M. ROLO. (CIS/CAI 101340). 85,08

0,870020,00 UN FITA MICROPOROSA . ROLO DE 1,2 CM X 10 M. ROLO. (CIS/CAI 101135). 17,40

2,730050,00 UN FITA MICROPOROSA . - ROLO DE 5 CM. X 10 M. ROLO. (CIS/CAI 100665). 136,50

4,230010,00 CAIXA AGULHA DESCARTÁVEL . 25 X 8 - CAIXA. C/ 100 CAIXA. (CIS/CAI 100797). 42,30

2,890030,00 UN COLETOR . DE MATERIAL PERFURO. CORTANTE 13 LT. - DE PAPELÃO. UNID. (CIS/CAI 100938). 86,70

4,700020,00 UN LENÇOL . HOSPITALAR. DE PAPEL DESCARTAVEL PARA MACA. - COR BRANCA. - ROLO COM 70 CM X 50 M ROLO. (CIS/CAI102687).

94,00

5,50005,00 UN PAPEL PARA ECG . 80 X 30. ROLO. (CIS/CAI 102945). 27,50

950,8523 10.783,80

14/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

5,500020,00 ROLO PAPEL PARA ECG . 80 X 30. ROLO - ROLO. (CIS/CAI 102945). 110,00

5,5000 110,00

24/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

0,4000780,00 U N FRALDA DESCARTAVEL infantil tamanho G 312,00

1,020010.296,00 U N FRALDA DESCARTAVEL geriatrica M 10.501,92

0,4100840,00 U N FRALDA DESCARTAVEL infantil tamanhho GG 344,40

0,990018.072,00 U N FRALDA DESCARTAVEL geriatricas GG 17.891,28

0,940021.408,00 U N FRALDA DESCARTAVEL geriatricas G 20.123,52

3,7600 49.173,12

30/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

0,082616.000,00 UN SERINGA DESCARTAVEL 3 ML. S/ AGULHA - Marca: Código CIS/CAÍ 100448 1.321,60

4,660080,00 UN AGULHA DESCARTÁVEL 20 X 5,5 - CAIXA C/ 100 - Marca: Código CIS/CAÍ 101380 372,80

4,230040,00 UN AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 6 - CX. C/ 100 - Marca: Código CIS/CAÍ 101520 169,20

14,040050,00 UN CURATIVO ADESIVO ANTI-SEPTICO - REDONDO CX. C/ 500 - Marca: Código CIS/CAÍ 102063 702,00

2,170010,00 UN ABAIXADOR DE LÍNGUA - DE MADEIRA - PCTE. C/ 100 - Marca: Código CIS/CAÍ 100778 21,70

0,98003.000,00 UN CREME DENTAL . - BISNAGA. 90 GR. - BISNAGA. (CIS/CAI 101776). 2.940,00

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6767 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI

RAMIRO BARCELOS, 1249, CENTRO-SUL, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPJ 07.662.324/0001-34Fornecedor

Contato

Endereço

30/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

0,35003.000,00 UN ESCOVA . DENTAL. ADULTO. - MACIA. UNITARIO. (CIS/CAI 101776). 1.050,00

26,5126 6.577,30

Total por Fornecedor 1.138,9208 78.640,46

800237 - CONSTRUTORA JLV LTDA

AV. JULIO RENNER, 2860, TIMBAUVA, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPJ 07.192.929/0001-09Fornecedor

Contato

Endereço

17/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

561.112,02001,00 un SERVIÇO fornecimento de amterial e mao de obra para a execução de serviços de recupeação de redes de micro drenagem, passeiospúblicos, poços de visita, bocas de lobo. Valor mensal de R$ 93.518,67.

561.112,02

561.112,0200 561.112,02

Total por Fornecedor 561.112,0200 561.112,02

40680 - CONSTRUTORA KAMU LTDA - ME

[email protected]

RUA LOTHARIO KUNRATH, SN, CENTRO, CEP : 95748-000, SAO JOSE DO SUL / RS

CNPJ 16.367.684/0001-02Fornecedor

Contato

Endereço

02/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

3.472,12001,00 Un ADITIVO CONTRATO de prestaçao de serviço 0160022015,reforma Incubadora 3.472,12

3.472,1200 3.472,12

03/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

1.007.030,07001,00 UN CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO SENAI, CONFORME TERMO DECOMPROMISSO PAR Nº 17.664/2013, COM RECURSOS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE - PROGRAMA SIMEC/PAR.

1.007.030,07

1.007.030,0700 1.007.030,07

Total por Fornecedor 1.010.502,1900 1.010.502,19

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10/08/2015

41526 - COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA

AV EMANCIPACAO, 840, NOVA PALMA / RS

CNPJ 91.022.632/0001-01Fornecedor

Contato

Endereço

02/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

13,800040,00 KG LEITE EM PO INTEGRAL, INSTANTANEO, EMBALAGEM DE POLIESTER METALIZADO EMBALAGEM DE 1 KG - Marca: ITEM 33 552,00

1,6300200,00 KG ARROZ SUB-GRUPO POLIDO CLASSE LONGO FINO, TIPO 1, EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES PESANDO 1 KG -Marca: ITEM 07

326,00

1,6700200,00 KG ARROZ SUBGRUPO PARBOILIZADO, TIPO LONGO FINO 334,00

1,6300100,00 KG ARROZ SUB-GRUPO POLIDO 163,00

13,8000100,00 KG LEITE EM PÓ INTEGRAL 1.380,00

32,5300 2.755,00

10/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

1,6700580,00 KG ARROZ SUBGRUPO PARBOILIZADO, TIPO LONGO FINO 968,60

13,8000500,00 KG LEITE EM PÓ INTEGRAL 6.900,00

1,6700900,00 KG ARROZ SUBGRUPO PARBOILIZADO, TIPO LONGO FINO 1.503,00

1,6300300,00 KG ARROZ SUB-GRUPO POLIDO 489,00

18,7700 9.860,60

Total por Fornecedor 51,3000 12.615,60

501152 - COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUPER IOR LTDA

51 36951155

RUA 25 DE JULHO, 112, CENTRO, CEP : 95785-000, HARMONIA / RS

CNPJ 91.360.420/0001-34Fornecedor

Contato

Endereço

10/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

5,500040,00 KG SALSICHA MISTA, CONTENDO CARNE BOVINA E SUÍNA E/OU AVES, ESPECIARIAS, SEM PIMENTA 220,00

10,9500240,00 KG CARNE IIª BOVINA MOÍDA, FRESCA, RESFRIADA COM NO MÁXIMO 12% DE GORDURA/APONEVROSES 2.628,00

12,4500280,00 KG CARNE DE IIª BOVINA, SEM OSSO, ISCAS, FRESCA, RESFRIADA, COM NO MÁXIMO 12%DE GORDURA/APONEVROSE 3.486,00

8,90006,00 KG SALSICHA TIPO BOCK, SEM PIMENTA 53,40

5,500025,00 KG SALSICHA MISTA, CONTENDO CARNE BOVINA E SUÍNA E/OU AVES, ESPECIARIAS, SEM PIMENTA 137,50

12,450040,00 KG CARNE DE IIª BOVINA, SEM OSSO, ISCAS, FRESCA, RESFRIADA, COM NO MÁXIMO 12%DE GORDURA/APONEVROSE 498,00

10,950030,00 KG CARNE IIª BOVINA MOÍDA, FRESCA, RESFRIADA COM NO MÁXIMO 12% DE GORDURA/APONEVROSES 328,50

66,7000 7.351,40

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Relação - Demonstrativo de Aquisições Set.Compras

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10/08/2015

501152 - COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUPER IOR LTDA

51 36951155

RUA 25 DE JULHO, 112, CENTRO, CEP : 95785-000, HARMONIA / RS

CNPJ 91.360.420/0001-34Fornecedor

Contato

Endereço

22/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

12,4500743,00 KG CARNE DE IIª BOVINA, SEM OSSO, ISCAS, FRESCA, RESFRIADA, COM NO MÁXIMO 12%DE GORDURA/APONEVROSE 9.250,35

16,1000529,00 kg CARNE 1ª BOVINA, MOÍDA, CONGELADA COM NO MÁXIMO 6% DE GORDURA/APONEVROSES, EMBALAGEM PLÁSTICAATÓXICA DE 1 KG.

8.516,90

28,5500 17.767,25

30/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

10,9500959,00 KG CARNE IIª BOVINA MOÍDA, FRESCA, RESFRIADA COM NO MÁXIMO 12% DE GORDURA/APONEVROSES 10.501,05

12,4500705,00 KG CARNE DE IIª BOVINA, SEM OSSO, ISCAS, FRESCA, RESFRIADA, COM NO MÁXIMO 12%DE GORDURA/APONEVROSE 8.777,25

5,5000212,00 KG SALSICHA MISTA, CONTENDO CARNE BOVINA E SUÍNA E/OU AVES, ESPECIARIAS, SEM PIMENTA 1.166,00

28,9000 20.444,30

Total por Fornecedor 124,1500 45.562,95

651 - COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI JACUI

RUA OTTO HAUCK, 260, PRÉDIO 01, UNIAO, CEP : 95860-000, TAQUARI / RS

CNPJ 97.839.922/0001-29Fornecedor

Contato

Endereço

22/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

2.500,00001,00 SERVIÇO COMPLEMENTO A NE 46/2015 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOSESPORTIVOS DURANTE O ANO DE 2015.

2.500,00

2.500,0000 2.500,00

Total por Fornecedor 2.500,0000 2.500,00

10597 - COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA

CEL (54) 91156761 - OU SARA ([email protected])

ESTRADA JOSE CHIES, 1637, SANTA CLARA, CEP : 95185-000, CARLOS BARBOSA / RS

CNPJ 88.587.357/0002-40Fornecedor

Contato

Endereço

10/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

6,440031,50 KG NATA FRESCA,PASTEURIZADA,POTES C/350g 202,86

1,50001.000,00 L LEITE "IN NATURA",PASTEURIZADO,TIPO C, 1 LITRO 1.500,00

1,8500600,00 L BEBIDA LÁCTEA DIVERSOS SABORES, 1 LITRO 1.110,00

8,300025,00 kg APRESUNTADO MAGRO, SEM GORDURA, EM FATIAS DE 20G, APROXIMADAMENTE. 207,50

6,44009,45 KG NATA FRESCA,PASTEURIZADA,POTES C/350g 60,85

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10/08/2015

10597 - COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA

CEL (54) 91156761 - OU SARA ([email protected])

ESTRADA JOSE CHIES, 1637, SANTA CLARA, CEP : 95185-000, CARLOS BARBOSA / RS

CNPJ 88.587.357/0002-40Fornecedor

Contato

Endereço

10/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

12,25009,60 KG REQUEIJÃO CREMOSO, PASTEURIZADO. 117,60

1,5000160,00 L LEITE "IN NATURA",PASTEURIZADO,TIPO C, 1 LITRO 240,00

18,500025,00 KG QUEIJO LANCHE OU PRATO, PASTEURIZADO, FATIADO 462,50

1,8500150,00 L BEBIDA LÁCTEA DIVERSOS SABORES, 1 LITRO 277,50

58,6300 4.178,81

14/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

6,4400234,00 KG NATA FRESCA,PASTEURIZADA,POTES C/350g 1.506,96

1,50002.915,00 L LEITE "IN NATURA",PASTEURIZADO,TIPO C, 1 LITRO 4.372,50

1,85001.116,00 L BEBIDA LÁCTEA DIVERSOS SABORES, 1 LITRO 2.064,60

18,500024,00 KG QUEIJO LANCHE OU PRATO, PASTEURIZADO, FATIADO 444,00

28,2900 8.388,06

16/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

12,25005,00 KG REQUEIJÃO CREMOSO, PASTEURIZADO. Requeijão cremoso, pasteurizado, embalagem entre 200g/500g, registro no SIF ou CISPOAou DIPOA. Quantidade média/ano: 600Kg.

61,25

1,850020,00 L BEBIDA LÁCTEA DIVERSOS SABORES, 1 LITRO - Bebida láctea, diversos sabores, embalagem de 1 litro. Quantidade média/ano:18000 L, com rótulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA ou DIPOA.

37,00

6,44008,50 KG NATA FRESCA,PASTEURIZADA,POTES C/350g Nata fresca, pasteurizada, em postes lacrados de 350 g, com rótulo contendoidentificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA ou DIPOA. Quantidade média/ano: 4.000Kg.

54,74

20,5400 152,99

23/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

18,5000200,00 KG QUEIJO LANCHE OU PRATO, PASTEURIZADO, FATIADO 3.700,00

1,50002.520,00 L LEITE "IN NATURA",PASTEURIZADO,TIPO C, 1 LITRO 3.780,00

1,85002.433,00 L BEBIDA LÁCTEA DIVERSOS SABORES, 1 LITRO 4.501,05

6,4400230,30 KG NATA FRESCA,PASTEURIZADA,POTES C/350g 1.483,13

12,2500250,00 KG REQUEIJÃO CREMOSO, PASTEURIZADO. 3.062,50

40,5400 16.526,68

Total por Fornecedor 148,0000 29.246,54

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10/08/2015

4597 - D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA

RUA SERGIO JUNGBLUT DIETRICH, 82, PAVILHAO 20, PARQUE SAO JOAO, CEP : 91060-410, PORTO ALEGRE / RS

CNPJ 00.088.664/0001-54Fornecedor

Contato

Endereço

22/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

5,800020,00 UN DESODORIZADOR DE AR/ODORIZADOR DE AR,EMBALAGEM AEROSOL,SEM CFC,EMBALAGEM DE 400 ML, VERSÕESAROMAS: DIVERSOS.

116,00

5,800018,00 UN DESODORIZADOR DE AR/ODORIZADOR DE AR,EMBALAGEM AEROSOL,SEM CFC,EMBALAGEM DE 400 ML, VERSÕESAROMAS: DIVERSOS.

104,40

11,6000 220,40

Total por Fornecedor 11,6000 220,40

Prefeitura Municipal de Montenegro

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10/08/2015

513532 - DAIANE LAUERMANN GONCALVES

RICARDO JAHN, 520, SAO PAULO, MONTENEGRO / RS

CNPJ 05.492.132/0001-00Fornecedor

Contato

Endereço

09/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

750,00001,00 UN LOCAÇÃO de lona tipo pirâmide comdimensões de 10 x 10 branca comfechamento lateral com lona opaca e/outransparente, estrutura fabricada em chapade ferro tubular ( 13” a 18”), soldada porsitema mig ,montada em sistema deencaixe e unida com parafusos e conexõesem aço inoxidável, com calhas laterais e najunção de duas ou mais pirâmides; lona decobertura em PVC calambrado com reforçoem poliéster impermeável, anti chama eanti mofo, vulcanizada em altatemperatura; incluindo transporte,montagem e desmontagem, bem comomaterial e pessoal necessário à execuçãodos serviços;A contratada deverá:1- Elaborar os Planos de Prevenção dCombate a Incêndio – PPCIstemporários conforme Lei Estadual emvigor;1- Fornecer a ResponsabilidadeTécnica (ART/RRT) doprofissional habilitado pelo PPCI, epagar as taxas de elaboração dosserviços;2- Dispor e instalar os equipamentosde Prevenção e Proteção Contra Incêndio previsto no PPCItemporário;3- Encaminhar o PPCI comsolicitação de vistoria do Corpo deBombeiros local, até que ocorra orecebimento do Alvará dePrevenção e Proteção ContraIncêndio – APPCI;4- Entregar o PPCI temporário, comaprovação do Corpo de Bombeirosde Montenegro/RS com seurespectivo Alvará, à Comissãoorganizadora do evento.

750,00

750,0000 750,00

30/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

800,00001,00 UN CONFECÇÃO e instalação de uma cortina retrátil em lona na cor laranja, com visor transparente, tamanho: 2,95 x 2,20m, comfornecimento de material e mão de obra para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Bernardino Luís de Souza – Porto Garibaldi.

800,00

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10/08/2015

513532 - DAIANE LAUERMANN GONCALVES

RICARDO JAHN, 520, SAO PAULO, MONTENEGRO / RS

CNPJ 05.492.132/0001-00Fornecedor

Contato

Endereço

30/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

1.500,00001,00 UN REFORMA da estrutura metálica( pintura) e instalação de nova lona na cor laranja no toldo da Escola Municipal de Ensino FundamentalBernardino Luís de Souza – Porto Garibaldi; tamanho do toldo: 7m x 2,80m

1.500,00

2.300,0000 2.300,00

Total por Fornecedor 3.050,0000 3.050,00

20936 - DECIMA QUINTA COORDENADORIA REGIONAL TRADIC IONALISTA

TV RECANTO DA AMIZADE, 86, CX POSTAL 78, PORTO DOS PEREIRAS - 1§ DISTRI, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPJ 11.425.503/0001-25Fornecedor

Contato

Endereço

24/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

30.636,00001,00 UN REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DA "CAVALGADA REGIONAL PARA CONDUÇÃO DA CHAMACRIOULA OFICIAL DO MTG, DE CHUÍ À MONTENEGRO" CONFORME PROCESSO Nº 5512/2015.

30.636,00

30.636,0000 30.636,00

Total por Fornecedor 30.636,0000 30.636,00

32113 - DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA

RUA ANTONIO GRAVATA, 136, A, BETANIA, CEP : 30570-040, BELO HORIZONTE / MG

CNPJ 07.897.039/0001-00Fornecedor

Contato

Endereço

13/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

400,00001,00 UN FOTOPOLIMERIZADOR Potência luminosa de 1200mW/cm²;Tempos de Fotopolimerização de 20 ou 40 segundos;Bip´s de 10 em 10 segundos;Tensão de Operação: 90 a 250V automático e estabilizado;Tempo indicado por 2 cores (verde e vermelho);Corpo do aparelho em alumínio liso tratado;Ponteira condutoras de luz, passível de desinfecção química (não autoclavavel), encaixe rígido e giratório de 360º, permitindo acesso atodos os quadrantes, sendo uma com diâmetro de 8mm (extremo bucal - polimerização para 1 dente) ou com 20mm x 15mm (extremobucal - clareamento para 3 dentes);Peso aproximado: 50g;

Vantagens:Polimerização progressiva para a redução do efeito de contração da resina;Elimina o risco de sobreaquecimento da polpa;Elimina desperdícios com troca de lâmpadas;Consumo de energia elétrica muito menor que os convencionais;Compacto e ergonômico;

400,00

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10/08/2015

32113 - DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA

RUA ANTONIO GRAVATA, 136, A, BETANIA, CEP : 30570-040, BELO HORIZONTE / MG

CNPJ 07.897.039/0001-00Fornecedor

Contato

Endereço

13/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

6.750,00002,00 Un CONJUNTO ODONTOLÓGICO

Cadeira odontológica com estrutura em aço, com tratamento anti corrosivo e proteção em PVC, articulação central entre assento eencosto, com pontos de ligação nas laterais da cadeira, apoio de braço curto fixo e outro escamoteavel, facilitando sua entrada e saída.Encosto da cadeira em chapa de aço, sem parafusos aparentes, apoio de cabeça articulada com regulagem de altura. Base em chapa deaço fosfatizado, com isolação em PVC e tratamento anti corrosivo, evitando futuros sinais de oxidação e sem necessidade de fixação nopiso, com movimentos silenciosos e sincronizados através de moto redutores elétricos totalmente isentos de óleo, evitando assim riscoscom vazamentos e movimentos involuntários. Pintura lisa eletrostática a pó epóxi, estofamento ergonômico, macio injetado em PVCflexível e sem costura, com apoio lombar. Caixa de distribuição integrada a base da cadeira. Cadeira contendo (8) oito movimentossendo, (4) quatro individuais e (4) quatro automáticos, sendo 3 programáveis pelo CD (volta à zero, Posição de trabalho 1 e PT2) eLastPosicion (última posição programada). Acionamento dos movimentos da cadeira feitos através de comando de pé independentemóvel, com todas as funções da cadeira e peças de mão integradas.

Equipo Acoplado ou Cart; Unidade Auxiliar; Refletor Odontológico; Mocho Odontológico (conforme descrições completas do edital).Recurso obtido através da Emenda Parlamentar nº 90895.9050001/1120-01

13.500,00

7.150,0000 13.900,00

Total por Fornecedor 7.150,0000 13.900,00

3940 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

AV VOLUNTARIOS DA PATRIA, 1358, SALA 209, FLORESTA, CEP : 90230-010, PORTO ALEGRE /

CNPJ 01.935.819/0001-03Fornecedor

Contato

Endereço

14/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

68,10001,00 UN PAGAMENTO AUTO DE INFRAÇAO DE TRANSITO C 212 PLACA ITP-7653 68,10

68,1000 68,10

Total por Fornecedor 68,1000 68,10

31341 - DERLY LOPES TAVARES

RUA JUVENAL ALVES DE OLIVEIRA, SANTA RITA, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPJ 14.177.526/0001-56Fornecedor

Contato

Endereço

01/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

872,50001,00 un SERVIÇO de solda e recuperação de disco das escovas da capinadeira patrimonio 18377 872,50

610,00001,00 un SERVIÇO confeccionar suporte da bomba das navalhas 610,00

585,00001,00 un SERVIÇO Confeccionar eixo para navalhas 585,00

410,00001,00 un SERVIÇO de recuperação e confecção de parafusos para a roda da retroescavadeira 410,00

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10/08/2015

31341 - DERLY LOPES TAVARES

RUA JUVENAL ALVES DE OLIVEIRA, SANTA RITA, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPJ 14.177.526/0001-56Fornecedor

Contato

Endereço

01/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

663,50001,00 un SERVIÇO de embuchamento do veiculo 139 663,50

3.141,0000 3.141,00

Total por Fornecedor 3.141,0000 3.141,00

32823 - DPM EDUCACAO LTDA

AVENIDA PERNAMBUCO, 1001, NAVEGANTES, CEP : 90240-004, PORTO ALEGRE / RS

CNPJ 13.021.017/0001-77Fornecedor

Contato

Endereço

02/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

347,00001,00 UN INSCRIÇÃO PARA CURSO Autorização de curso para a servidora Adriane B. B. Vilanova, a realizar-se no dia 17 de julho de 2015. 347,00

347,0000 347,00

09/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

466,00001,00 UN INSCRIÇÃO PARA CURSO GFIP/SEFIP E e SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. LOCAL DO CURSO: DPM.SERVIDORA: JESSICA CONCEIÇÃO STREIT. DATA DO CURSO: 13 A 14/08/2015.

466,00

466,0000 466,00

13/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

466,00002,00 UN INSCRIÇÃO PARA CURSO "Noções Básicas de Orçamento Público" promovido pela DPM nos dias 17 e 18 de agosto, para a Diretora deContabilidade Raquel Hendges e para a Assessora Especial Deisi Daniela B. Walber.

932,00

466,0000 932,00

30/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

466,00001,00 UN INSCRIÇÃO PARA CURSO "Regime Jurídico das Parcerias Voluntárias-Leis n°13. 019/2014" para Adriane Vila nova, realizado pela DPMnos dias 20 e 21 de agosto/2015.

466,00

466,00001,00 UN INSCRIÇÃO PARA CURSO "Organização e Controle Patrimonial de Bens Móveis e Intagíveis" para Felipe Vuaden da Silva, realizadopela DPM nos dias 27 e 28 de agosto/2015.

466,00

932,0000 932,00

Total por Fornecedor 2.211,0000 2.677,00

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10/08/2015

10600 - E D AZAMBUJA & CIA LTDA

AV. PERNAMBUCO, 2815, FLORESTA, CEP : 90240-005, PORTO ALEGRE / RS

CNPJ 73.865.008/0001-94Fornecedor

Contato

Endereço

01/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

375,00002,00 Un FORNO Forno MicroondasCapacidade (Litros): Total: 20 Litros | Útil: 12 LitrosPotência (Watts): 700 WDisplay: DigitalTecla Aquecer Prato ProntoMenu Kids: Pipoca, hambúrguer e brigadeiroMenu descongelar: Descongela carne, frango, peixe e feijão.Menu Faça Fácil: Prepara as receitas mais usadas como batata, macarrão instantâneo, arroz, vegetais, carne moída e pudimControle numérico: SimRelógio: SimTecla Início + 30s: SimTrava de segurança: SimSeleção de potência : SimTeclas Rápidas: CancelarDiâmetro do prato: 27 cmNíveis de Potência: 10Cor: BrancoPeso: Peso Líquido aproximado: 11,50 Kg; Peso Bruto: 12 KgVoltagem: 220VDimensões aproximadas (LxAxP): 46,1 x 28,9 x 34,1 cmGarantia: 1 Ano

750,00

375,0000 750,00

02/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

375,00001,00 Un FORNO Forno Microondas de 25 litros 375,00

375,0000 375,00

Total por Fornecedor 750,0000 1.125,00

Prefeitura Municipal de Montenegro

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10/08/2015

46445 - ELIZANDRA MACIOROSKI ME

AVENIDA GUARANI, 143, NOSSA SENHORA DA SAUDE, CEP : 99860-000, CACIQUE DOBLE / RS

CNPJ 09.007.233/0001-90Fornecedor

Contato

Endereço

14/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

519,50002,00 Un ESCORREGADOR conforme Anexo VI.DESCRIÇÃO: Fabricado com calha em madeira de lei de 40 cm de largura por 15 cm de altura e 3 metros de comprimento. Pintura emtinta esmalte nas cores vermelho, branco e azul, montado com parafusos zincados. Possui o pé em tubo 7/8 escadas em tubo metalon20x50x2mm e corrimão em tubo 7/8" x 2mm. Medindo 3m90cm x 1m20cm x 3m, soldado com solda Mig. Pintura em esmalte industrial efundo anti- corrosivo.Ideal para crianças de 04 aos 12 anos. A prancha pode ser em chapa de ferroFIXAÇÃO: chumbadoMEDIDAS MÍNIMAS:Altura: 2.25mLargura: 1.20mComprimento: 3.90mLOCAIS DE INSTALAÇÃO: Praça da rua Porto Belo, Praça Timbaúva

1.039,00

462,00003,00 Un BALANÇO duplo com cadeirinha Baby, conforme Anexo VIIIDESCRIÇÃO: Fabricado com tubo de aço de 2" x 2,65 e 1 1/2" x 2,65 com 01 cadeirinha em madeira de lei, correntes galvanizadas de5mm e fixadores " Castanhas " para maior segurança e não haver desgaste nos elos da corrente. Pintura em esmalte industrial e fundoanti-corrosivo. Ideal para crianças de até 12 anos, a espessura das correntes que seguram o balanço deverão ter 70c no mínimo e depreferência zincada.MEDIDAS MÍNIMAS:Altura: 1.95mLargura: 1.20mComprimento: 1.80mLOCAIS DE INSTALAÇÃO: Praça da Rua Porto Belo, Praça Timbaúva , Praça do Bairro Municipal

1.386,00

435,00003,00 Un BALANÇO duplo, conforme Anexo VIIDESCRIÇÃO: Fabricado com tubo de aço de 2" x 2,65 e 1 1/2" x 2,65 com 02 banquinhos em madeira de lei, correntes galvanizadas de5mm e fixadores Castanhas - para maior segurança e não haver desgaste nos elos da corrente. Pintura em tinta esmalte nas coresvermelho, amarelo e azul, a espessura das correntes que seguram o balanço deverão ter 70c no mínimo e de preferência zincada.FIXAÇÃO: chumbadoMEDIDAS MINIMAS:Altura: 2.09mLargura: 2mComprimento: 1.80mLOCAIS DE INSTALAÇÃO: Praça da rua Porto Belo (01), Praça Timbaúva (02)

1.305,00

528,00003,00 Un BALANÇO - Prancha vai e vem grande, conforme Anexo VDESCRIÇÃO: Brinquedo fabricado em tubo de 2" x 2,65 e tubo 1 1/2 x 2,65 com corrente 70 C zincada, madeira de lei de 22 x 4 x 300com pega mão em tubo de 7/8 x1,5 fixados com parafusos de 1 1/4 zincados e fixadores flexíveis " castanhas". Ideal para 06 crianças deaté 12 anos. Cores vermelho, azul e branco, a espessura das correntes que seguram o balanço deverão ter 70c no mínimo e depreferência zincada.FIXAÇÃO: chumbadoMEDIDAS Mínimas:Comprimento: 3,00 mLargura: 1,90 mAltura: 2,00 mLOCAIS DE INSTALAÇÃO: Praça da rua Porto Belo, Praça Timbaúva, Praça do Bairro Municipal

1.584,00

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10/08/2015

46445 - ELIZANDRA MACIOROSKI ME

AVENIDA GUARANI, 143, NOSSA SENHORA DA SAUDE, CEP : 99860-000, CACIQUE DOBLE / RS

CNPJ 09.007.233/0001-90Fornecedor

Contato

Endereço

14/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

331,00005,00 Un GANGORRA duas pranchas, conforme Anexo IVDESCRIÇÃO: Cano de 2,5", galvanizado e e pintura epóxi (eletrostática) que garante uma durabilidade maior que tinta sintética comum.Assentos em madeira eucalipto, cores cores vermelho, azul e branco.FIXAÇÃO: pode ser chumbado ou parafusado.MEDIDAS MINIMAS:Comprimento: 2,15 mLargura: 1,20 mAltura: 0,47 mLOCAIS DE INSTALAÇÃO: Praça da rua Porto Belo, Praça Timbaúva, Praça do Bairro Municipal, PraçaGermano Henke, Praça próxima a pista de Skate Parque Centenário

1.655,00

2.275,5000 6.969,00

Total por Fornecedor 2.275,5000 6.969,00

27534 - ELVIS DA SILVA MELLO

EML CONTABILIDADE

RST 411, KM 0, 390, PASSO DA SERRA, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPJ 11.246.391/0001-45Fornecedor

Contato

Endereço

01/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

46,0000100,00 KG RAÇÃO 4.600,00

46,0000 4.600,00

Total por Fornecedor 46,0000 4.600,00

513139 - EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA

RUA DOS PLATANOS, 20, CENTRO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPJ 06.038.143/0001-79Fornecedor

Contato

Endereço

02/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

380,00001,00 UN CONTRATAÇÃO PARA VEICULAÇÃO EM JORNAL 380,00

380,0000 380,00

07/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

10.000,00001,00 UN CONTRATAÇÃO PARA VEICULAÇÃO EM JORNAL 10.000,00

10.000,0000 10.000,00

Total por Fornecedor 10.380,0000 10.380,00

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10/08/2015

5226 - ENIO GUILHERME HOLDERBAUM

RUA ABILIO MARCA, 37, RUI BARBOSA, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPJ 03.905.300/0001-08Fornecedor

Contato

Endereço

08/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

150,00001,00 PÇ TAMBOR DE FREIO 150,00

120,00001,00 PÇ DISPOSITIVO DE FREIO patins de freio 120,00

78,00001,00 JG PASTILHA DE FREIO 78,00

45,00001,00 UN ANTENA interna 45,00

393,0000 393,00

Total por Fornecedor 393,0000 393,00

209271 - ESTEVAO CARPES DE OLIVEIRA

PAI: JOSE NUNES DE OLIVEIRA

CORONEL APOLINARIO DE MORAES, 624, CENTRO-SUL, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPF 330.579.230-20Fornecedor

Contato

Endereço

31/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

400,00001,00 UN CONTA ADIANTAMENTO - MATERIAIS Conta adiantamento para o Servidor Estevão Carpes de Oliveira para pequenas despesasreferente a materiais de consumo para veículos.

400,00

400,00001,00 UN CONTA ADIANTAMENTO - MATERIAIS Conta adiantamento para o servidor Estevão Carpes de Oliveira para pequenas despesasreferente a materiais de consumo para veículos.

400,00

800,0000 800,00

Total por Fornecedor 800,0000 800,00

43146 - EUROVALE VEICULOS LTDA

MAURICIO CARDOSO - RSC 287 - 240, 1816, KM 33, PORTO DOS PEREIRAS, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPJ 09.327.318/0005-80Fornecedor

Contato

Endereço

01/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

285,00001,00 un SERVIÇO DE REVISÃO DE 10000KM, LIMPEZA DO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL E BICOS INJETORES VIA TANQUE,ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESCARBONIZANTE TBI , LIMPEZA DE SISTEMA DE FREIOS, HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMADE VINTILAÇÃO E AR, LIMPEZA INTERNA DO MOTOR E DO CONJUNTO DE LUBRIFICAÇÃO.

285,00

192,56001,00 L OLEO SELENIA K PURE ENERGY 5W30. QUANTIDADE: 4,5 LITROS. 192,56

44,00001,00 LITRO FLUIDO ENGINE FLUSH 44,00

33,73001,00 UN FILTRO OLEO 33,73

46,21001,00 PÇ ELEMENTO FILTRANTE 46,21

44,00001,00 PÇ KIT REVISÃO 44,00

40,01001,00 UN LIMPADOR SISTEMA AR CONDICIONADO SPRAY 40,01

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10/08/2015

43146 - EUROVALE VEICULOS LTDA

MAURICIO CARDOSO - RSC 287 - 240, 1816, KM 33, PORTO DOS PEREIRAS, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPJ 09.327.318/0005-80Fornecedor

Contato

Endereço

01/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

39,00001,00 UN LIMPADOR SISTEMA FREIO 39,00

70,00001,00 UN LIMPADOR PARA LIMPEZA COMPLETA SISTEMA DE INJEÇÃO 70,00

32,01001,00 UN DESCARBONIZANTE 32,01

826,5200 826,52

07/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

25,19003,00 L OLEO SELENIA K 75,57

22,08001,00 UN FILTRO OLEO 22,08

44,00001,00 UN PEÇA EGIENE FLUSH 44,00

26,00001,00 un SERVIÇO LIMPEZA INTERNA DO MOTOR 26,00

38,39003,00 L OLEO SELENIA K 115,17

59,95001,00 PÇ KIT HIGIENIZAÇÃO PALIO FIRE 59,95

22,08001,00 UN FILTRO DE OLEO 22,08

42,85002,00 UN PEÇA PARAFLU UP BASE ORGANICA 85,70

22,85001,00 PÇ ELEMENTO FILTRO AR 22,85

44,00002,00 PÇ KIT REVISÃO 88,00

16,57001,00 UN FILTRO COMBUSTIVEL 16,57

39,00002,00 UN LIMPADOR SISTEMA FREIO 78,00

40,01001,00 UN LIMPADOR AR CONDICIONADO SPRAY 40,01

70,00001,00 UN PEÇA LIMPEZA COMPLETA SISTEMA DE INJEÇÃO 70,00

32,01001,00 UN DESCARBONIZANTE 32,01

44,00001,00 UN PEÇA ENGIENE FLUHS 44,00

26,00001,00 un SERVIÇO LIMPEZA INTERNA DO MOTOR 26,00

90,00001,00 un SERVIÇO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO COM RODIZIO 90,00

26,00001,00 un SERVIÇO CONJUNTO DE LUBRIFICAÇÃO 26,00

78,00001,00 un SERVIÇO LIMPEZA SISTEMA DE FREIO 78,00

39,00001,00 un SERVIÇO DESCARBONIZANTE TBI 39,00

26,00001,00 un SERVIÇO LIMPEZA SISTEMA COMBUSTIVEL E BICOS 26,00

52,00001,00 un SERVIÇO HIGIENIZAÇÃO SISTEMA DE VENTILAÇÃO E AR 52,00

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10/08/2015

43146 - EUROVALE VEICULOS LTDA

MAURICIO CARDOSO - RSC 287 - 240, 1816, KM 33, PORTO DOS PEREIRAS, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPJ 09.327.318/0005-80Fornecedor

Contato

Endereço

07/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

156,00001,00 un SERVIÇO REVISÃO 20.000 KM 2014 BR 156,00

1.081,9800 1.334,99

08/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

42,79004,50 L OLEO SELENIA K PURE ENERGY 5W30 192,55

33,73001,00 UN FILTRO OLEO 33,73

16,57001,00 UN FILTRO COMBUSTIVEL 16,57

44,00001,00 PÇ KIT REVISÃO 44,00

46,21001,00 PÇ ELEMENTO FILTRA 46,21

39,01001,00 UN LIMPADOR SISTEMA FREIO 39,01

32,01001,00 UN DESCARBONIZANTE 32,01

70,00001,00 UN PEÇA LIMPEZA COMPLETA SISTEMA INJEÇÃO 70,00

40,01001,00 UN LIMPADOR SISTEMA AR CONDICIONADO SPRAY 40,01

44,00001,00 UN PEÇA ENGIENE FLUSH 44,00

26,00001,00 un SERVIÇO LIMPEZA INTERNA DO MOTOR 26,00

90,00001,00 un SERVIÇO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO 90,00

13,00001,00 un SERVIÇO CONJUNTO DE LUBRIFICAÇÃO 13,00

39,00001,00 un SERVIÇO LIMPEZA SISTEMA FREIOS 39,00

39,00001,00 un SERVIÇO DESCARBONIZANTE TBI 39,00

26,00001,00 un SERVIÇO LIMPEZA SIST COMBUSTIVEL E BICOS INJETORES VIA TANQUE 26,00

52,00001,00 un SERVIÇO HIGIENIZAÇÃO SISTEMA DE VENTILAÇÃO E AR 52,00

195,00001,00 un SERVIÇO REVISÃO 20.000 KM 195,00

888,3300 1.038,09

09/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

44,00001,00 PÇ KIT REVISÃO 44,00

22,08001,00 UN FILTRO DE OLEO 22,08

40,01001,00 UN PEÇA LIMPADOR SISTEMA AR CONDICIONADO SPRAY 40,01

70,00001,00 UN PEÇA LIMPEZA COMPLETA SISTEMA INJEÇÃO 70,00

Prefeitura Municipal de Montenegro

Relação - Demonstrativo de Aquisições Set.Compras

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10/08/2015

43146 - EUROVALE VEICULOS LTDA

MAURICIO CARDOSO - RSC 287 - 240, 1816, KM 33, PORTO DOS PEREIRAS, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPJ 09.327.318/0005-80Fornecedor

Contato

Endereço

09/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

39,00001,00 UN PEÇA LIMPADOR SISTEMA FREIO 39,00

44,00001,00 UN PEÇA EGIENE FLUSH 44,00

32,01001,00 UN DESCARBONIZANTE 32,01

22,85001,00 PÇ ELEMENTO FILTRO AR 22,85

25,19003,00 L OLEO SELENIA K 75,57

13,00001,00 un SERVIÇO CONJUNTO DE LUBRIFICAÇÃO 13,00

52,00001,00 un SERVIÇO HIGIENIZAÇÃO SISTEMA DE VENTILAÇÃO E AR 52,00

90,00001,00 un SERVIÇO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO 90,00

26,00001,00 un SERVIÇO LIMPEZA INTERNA DO MOTOR 26,00

26,00001,00 un SERVIÇO LIMPEZA SIST COMBUSTIVEL E BICOS INJETORES VIA TANQUE 26,00

39,00001,00 un SERVIÇO LIMPEZA SISTEMA DE FREIO 39,00

39,00001,00 un SERVIÇO DESCARBONIZANTE TBI 39,00

624,1400 674,52

Total por Fornecedor 3.420,9700 3.874,12

512720 - EVERTON CESAR BAUM

BUARQUE DE MACEDO, 4370, IMIGRACAO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPJ 05.282.402/0001-40Fornecedor

Contato

Endereço

03/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

40,00001,00 PÇ PONTEIRA DE DIREÇÃO prisma 40,00

40,0000 40,00

Total por Fornecedor 40,0000 40,00

13124 - F & M PANIFICACAO LTDA

RUA JOAQUIM NABUCO, 23, RIO BRANCO, CEP : 93310-001, NOVO HAMBURGO / RS

CNPJ 91.684.126/0001-88Fornecedor

Contato

Endereço

10/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

8,600020,00 KG PÃO DE MILHO CASEIRO, FATIADO 172,00

Prefeitura Municipal de Montenegro

Relação - Demonstrativo de Aquisições Set.Compras

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10/08/2015

13124 - F & M PANIFICACAO LTDA

RUA JOAQUIM NABUCO, 23, RIO BRANCO, CEP : 93310-001, NOVO HAMBURGO / RS

CNPJ 91.684.126/0001-88Fornecedor

Contato

Endereço

10/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

7,800020,00 KG PÃO DE FORMA, FATIADO 156,00

15,600080,00 KG BOLO INGLÊS 1.248,00

8,400032,00 KG CUQUINHA CASEIRA COM RECHEIO 268,80

8,400020,00 KG PÃO SOVADO DOCE 50G 168,00

8,400020,00 KG PAO 7 GRAOS FATIADO, PAC.DE 500g, ATENDENDO ESPECIF. DA NT 12/46 168,00

8,400020,00 KG PÃO FRANCÊS COM FIBRAS 50G 168,00

8,400020,00 KG PÃO SOVADO DOCE 50G 168,00

8,400015,00 KG PAO 7 GRAOS FATIADO, PAC.DE 500g, ATENDENDO ESPECIF. DA NT 12/46 126,00

8,600015,00 KG PÃO DE MILHO CASEIRO, FATIADO 129,00

8,400020,00 KG CUQUINHA CASEIRA COM RECHEIO 168,00

8,400015,00 KG PÃO FRANCÊS COM FIBRAS 50G 126,00

7,800012,00 KG PÃO DE FORMA, FATIADO 93,60

15,600020,00 KG BOLO INGLÊS 312,00

131,2000 3.471,40

22/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

8,6000155,00 KG PÃO DE MILHO CASEIRO, FATIADO 1.333,00

8,400065,00 KG PÃO FRANCÊS COM FIBRAS 50G 546,00

8,400050,00 KG PÃO SOVADO DOCE 50G 420,00

8,400070,00 KG PAO 7 GRAOS FATIADO, PAC.DE 500g, ATENDENDO ESPECIF. DA NT 12/46 588,00

8,400080,00 KG CUQUINHA CASEIRA COM RECHEIO 672,00

42,2000 3.559,00

30/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

8,4000231,00 KG PÃO FRANCÊS COM FIBRAS 50G 1.940,40

7,8000689,00 KG PÃO DE FORMA, FATIADO 5.374,20

8,6000662,00 KG PÃO DE MILHO CASEIRO, FATIADO 5.693,20

8,4000673,00 KG PAO 7 GRAOS FATIADO, PAC.DE 500g, ATENDENDO ESPECIF. DA NT 12/46 5.653,20

8,4000760,00 KG PÃO SOVADO DOCE 50G 6.384,00

Prefeitura Municipal de Montenegro

Relação - Demonstrativo de Aquisições Set.Compras

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10/08/2015

13124 - F & M PANIFICACAO LTDA

RUA JOAQUIM NABUCO, 23, RIO BRANCO, CEP : 93310-001, NOVO HAMBURGO / RS

CNPJ 91.684.126/0001-88Fornecedor

Contato

Endereço

30/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

8,4000655,00 KG CUQUINHA CASEIRA COM RECHEIO 5.502,00

50,0000 30.547,00

Total por Fornecedor 223,4000 37.577,40

5127 - FAP - FUNDO APOSENTADORIA E PENSAO

ENCARGOS

RUA JOAO PESSOA, 1363, CENTRO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPJ 11.430.806/0001-36Fornecedor

Contato

Endereço

13/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

5.124,19001,00 UN PAGAMENTO 5.124,19

5.124,1900 5.124,19

Total por Fornecedor 5.124,1900 5.124,19

4518 - FARMAPOP FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA

36323420

RAMIRO BARCELOS, 1530, CENTRO, MONTENEGRO / RS

CNPJ 74.907.692/0001-92Fornecedor

Contato

Endereço

03/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

59,60003,00 CAIXA MEDICAMENTOS - CLORIDRATO DE METFORMINA 1G + GLIMEPIRIDA 4MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 178,80

59,6000 178,80

Total por Fornecedor 59,6000 178,80

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Relação - Demonstrativo de Aquisições Set.Compras

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10/08/2015

49333 - FAROL SINALIZACAO VIARIA LTDA

AV. QUINTO CENTENARIA DO BRASIL, 1553A, SALA 02, BAIRRO PARQUE MUNICIPAL, CEP : 37410-000, TRES CORACOES / MG

CNPJ 01.292.729/0001-41Fornecedor

Contato

Endereço

31/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

2.090,000030,00 UN GRUPO FOCAL SEMAFORICO EM LED,S Grupo focal completo 3x200mm a Led, contendo as bolachas vermelha, amarela e verde,suporte metálico para fixação em braço projetor 101,6mm e anteparo solar, com estrutura em policarbonato.

A instalação será efetuada pela Prefeitura Municipal de Montenegro, cabendo a empresa Contratada repassar, pessoalmente medianteagendamento de um dia específico, através de técnico especializado de sua empresa ou de sua empresa autorizada no Estado do RS, asinformações técnicas necessárias, para a ativação correta e pleno funcionamento dos equipamentos. A Contratante irá seguircorretamente as orientações da Contratada, para a instalação, de modo a não incorrer na perda da garantia. - Marca: Contransin

62.700,00

263.994,99001,00 UN GRUPO FOCAL SEMAFORICO EM LED,S 07UnColuna galvanizada simples 5,00 m 114 mm c/ isolador castanha. 11UnColuna galvanizada simples 6,00 m x 114 mm c/ isolador castanha. 03UnColuna galvanizada dupla 6,00 m x 114 mm c/ isolador castanha. 09UnBraço galvanizado curvo 4,70 m x 101,6 mm c/ isolador castanha. 08UnBraço galvanizado curvo 6,00 m x 101,6 mm c/ isolador castanha. 20UnGrupo focal veicular principal a LED GT 300 + 200 + 200 mm com anteparo solar c/ suporte para fixação. 13UnSemáforo para pedestres mão espalmada vermelha + boneco estático verde c/ suporte para fixação. 20UnGrupo focal veicular repetidor 3x200 mm a Led com suporte para fixação 04UnControlador eletrônico semafórico 04 fases modular com gabinete e programador digital c/ suporte para fixação em coluna metálica

114 mm 2.800MetroCabo PP 4 x 1,5 mm c/ arame

21UnExtensão galvanizada p/ cabo aéreo 04UnAterramento completo

300MetroCabo PP 2 x 2,5 mm 04Serv.Serviços de implantação, configuração e programação.

- Marca: Contransin e Condumax

263.994,99

266.084,9900 326.694,99

Total por Fornecedor 266.084,9900 326.694,99

19043 - FATO NOVO COMUNICACOES SOCIAIS LTDA

RUA FATO NOVO, 11, CENTRO, CEP : 95760-000, SAO SEBASTIAO DO CAI / RS

CNPJ 94.101.482/0001-10Fornecedor

Contato

Endereço

01/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

327,00001,00 UN ASSINATURA DE JORNAL Assinatura do Jornal fato Novo, periodo de julho a dezembro de 2015 327,00

327,0000 327,00

Total por Fornecedor 327,0000 327,00

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10/08/2015

47526 - FEA FOODS COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME

17-32817330

, / SP

CNPJ 18.204.972/0001-63Fornecedor

Contato

Endereço

10/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

9,4000535,00 KG BEBIDA LÁCTEA SABOR CAFÉ COM CHOCOLATE 5.029,00

9,4000 5.029,00

Total por Fornecedor 9,4000 5.029,00

39227 - FEDERACAO GAUCHA DE KARATE

MARCOS CRUZ DOS REIS

RUA GONCALVES DIAS, 628, SALA 15, MENINO DEUS, CEP : 90130-060, PORTO ALEGRE / RS

CNPJ 93.901.668/0001-90Fornecedor

Contato

Endereço

02/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

15.900,00001,00 UN REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA IMPLEMENTAÇAO DO PROJETO "KARATE ALEM DO ESPORTE". 15.900,00

10.000,00001,00 UN REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PAR AIMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO "KARATE ALEM DO ESPORTE". 10.000,00

25.900,0000 25.900,00

Total por Fornecedor 25.900,0000 25.900,00

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Relação - Demonstrativo de Aquisições Set.Compras

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10/08/2015

47589 - FENICIA INDUSTRIA E COMERCIO DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA - EPP

RUA LUDOVICO CAVINATTO, 2526, SALA B, SANTA CATARINA, CAXIAS DO SUL / RS

CNPJ 11.839.972/0001-90Fornecedor

Contato

Endereço

24/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

25,000020,00 UN TROFÉU EM MADEIRA MDF com acabamento empintura PU e cor de fundoa ser definida, commesclagem nastonalidades, tendocobertura em vernizespecial e adesivos comimpressão digital em altaqualidade e em infinitascores, colados na frente dapeça, sem resina.Logotipos, desenhos oupeças com recorte especialna própria madeira eprojetados à frente. Arte aser definida. Tamanho: 30cm;

500,00

25,0000 500,00

Total por Fornecedor 25,0000 500,00

37615 - FERREIRA PRINTGRAF GRAFICA LTDA

RUA DR. EDUARDO CHARTIER, 391, HIGIENOPOLIS, PORTO ALEGRE / RS

CNPJ 07.171.422/0001-79Fornecedor

Contato

Endereço

22/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

0,04008.000,00 UN FOLHA IMPRESSO FICHA VISITA DOMICILIAR(FRENTE E VERSO), 1X1 cor, tamanho A4, em papel sulfite 75gr, 320,00

0,05002.000,00 UN FOLHA IMPRESSO FICHA DE PROCEDIMENTO (FRENTE E VERSO), 1X1 cor, tamanho A4, em papel sulfite 75gr, 100,00

0,05002.000,00 UN FOLHA IMPRESSO FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL(FRENTE E VERSO), 1X1 cor, tamanho A4, em papel sulfite 75gr 100,00

0,05002.000,00 UN FOLHA IMPRESSO FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO INDIVIDUAL (FRENTE E VERSO), 1X1 cor, tamanho A4, em papelsulfite 75gr

100,00

0,03006.000,00 UN FOLHA IMPRESSO CADASTRO DOMICILIAR, 1X0 cor, tamanho A4 , em papel sulfite 75gr 180,00

0,040020.000,00 UN FOLHA IMPRESSO CADASTRO INDIVIDUAL (FRENTE E VERSO), 1X0 cor, tamanho A4, em papel sulfite 75gr, 800,00

0,05002.000,00 UN FOLHA IMPRESSO FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA (FRENTE E VERSO), 200um, 1X1 cor, tamanho A4, em papel sulfite 75 gr 100,00

0,3100 1.700,00

Total por Fornecedor 0,3100 1.700,00

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10/08/2015

820 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO

ENCARGOS

, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPFFornecedor

Contato

Endereço

07/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

40.000,00001,00 UN SERVIÇOS DE TERCEIROS 40.000,00

40.000,0000 40.000,00

Total por Fornecedor 40.000,0000 40.000,00

4090 - FLAVIO ANTONIO DE AZEREDO

RAMIRO BARCELOS, 2724, RUI BARBOSA, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPF 398.054.410-91Fornecedor

Contato

Endereço

24/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

3.975,00001,00 UN REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PROJETO APRESENTADO AO FUNDESC, CONFORMEPROCESSO Nº. 2981/2015.

3.975,00

3.975,0000 3.975,00

Total por Fornecedor 3.975,0000 3.975,00

42134 - FRANCIELI GOTTARDO CARESIA - ME

GUANABARA, 1053, SOBRELOJA, SANTA ISABEL, CEP : 94480-100, VIAMAO / RS

CNPJ 16.730.300/0001-66Fornecedor

Contato

Endereço

22/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

0,900020,00 UN FLANELA PARA PÓ TAMANHO 30 X60 CM. 18,00

5,000080,00 UN VASSOURA DE PALHA COLONIAL REFORÇADA COM CABO DE MADEIRA. 400,00

1,200030,00 PCT PANO ESFREGÃO-PCT. C/ 5 UNIDADES. 36,00

40,00006,00 UN PAPEL HIGIÊNICO,BRANCO,ULTRA-MACIO,PICOTADO,FOLHA DUPLA ROLOS DE 10X 30 M 240,00

1,450040,00 PAR LUVA DE LIMPEZA ECONOMICA, DE BORRACHA, FORRADA E ANTIDERRAPANTE, AMARELA, MEDIA. PAR 58,00

1,800015,00 UN PANO DE CHÃO, ALVEJADO 100% ALGODÃO 27,00

0,80007,00 PCT ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO,60 G,EMBALAGEM C/8 UNIDADES. 5,60

1,200015,00 PCT PANO ESFREGÃO-PCT. C/ 5 UNIDADES. 18,00

0,900012,00 UN FLANELA PARA PÓ TAMANHO 30 X60 CM. 10,80

53,2500 813,40

Total por Fornecedor 53,2500 813,40

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10/08/2015

35938 - FRANCISCO DOS SANTOS GICK 03987290935

NICOLAU ALVISIO DE OLIVEIRA

TRAVESSA TEOBALDO PASINI, 37, APTO 102, CENTRO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPJ 16.690.542/0001-73Fornecedor

Contato

Endereço

24/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

8.698,20001,00 UN REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PROJETO APRESENTADO AO FUNDESC, CONFORMEPROCESSO Nº. 3266/2015.

8.698,20

8.698,2000 8.698,20

Total por Fornecedor 8.698,2000 8.698,20

48470 - GISLAINE DE SOUZA DE OLIVEIRA

RUA CANADA, 13, IMIGRACAO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPF 026.628.820-00Fornecedor

Contato

Endereço

24/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

3.225,00001,00 UN REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PROJETO APRESENTADO AO FUNDESC, CONFORMEPROCESSO Nº. 3151/2015.

3.225,00

3.225,0000 3.225,00

Total por Fornecedor 3.225,0000 3.225,00

4467 - GRAFICA RJR LTDA EPP

RUA SERRO AZUL, 870, SANTA MARIA GORETTI, CEP : 91030-250, PORTO ALEGRE / RS

CNPJ 93.439.313/0001-21Fornecedor

Contato

Endereço

24/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

2,8400100,00 UN CARTAZ Aquisição de cartazes, tamanho A3, em papel couchê 90g, impressão 4X0, conforme modelo ilustrativo no anexo IV do edital. 284,00

0,070010.000,00 UN FOLDERS Aquisição de 10.000 folders, tamanho ½ A4, em papel couchê 90g, impressão 4X4 conforme modelo ilustrativo no anexo IV doedital.

700,00

2,9100 984,00

Total por Fornecedor 2,9100 984,00

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10/08/2015

11081 - GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA

51-34735020

AV DAS ARAUCARIAS, 5126, FUNDOS, CIAR, CEP : 83707-754, ARAUCARIA / PR

CNPJ 02.351.006/0001-39Fornecedor

Contato

Endereço

17/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

1.870,800013,00 ton EMULSAO ASFALTICA RM1C 24.320,40

1.870,8000 24.320,40

Total por Fornecedor 1.870,8000 24.320,40

12405 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS

RUA LARGO VISCONDE DO CAIRU, 12, 10 ANDAR SALA 1001, CENTRO, CEP : 90030-110, PORTO ALEGRE / RS

CNPJ 92.559.830/0001-71Fornecedor

Contato

Endereço

17/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

443.565,20001,00 UN SERVIÇOS DE TERCEIROS Contratação de empresa para fornecimento de vale alimentação/processamentos de dados, para osservidores Municipais Ativos, Cargos em Comissão e Agentes Políticos, em um número aproximado de 1500 (um mil e quinhentos), quereceberão através de cartão magnético por dia útil efetivamente trabalhado, em conformidade com as Leis Municipais nº 3.966/2003,4.814/2008 e 6.011/2014.

443.565,20

794.946,00001,00 un SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SMEC, PELO PERÍODO DE AGOSTO ADEZEMBRO DE 2015.

794.946,00

247.000,00001,00 un SERVIÇO de contratação de empresa para fornecimento de vale alimentação para os servidores municipais ativos, cargoscomissionados e agentes politicos que receberam atraves de cartão magnético por dia util e efetivamente trabalhado, em conformidadecom as leis municipais nº 3.966/2003, 4814/2008, 6011/2014

247.000,00

1.485.511,2000 1.485.511,20

Total por Fornecedor 1.485.511,2000 1.485.511,20

6589 - GREICE KELLY PERALTA MACHADO ME

AVENIDA JULIO RENNER, 1151, PAVILHAO 02, TIMBAUVA, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPJ 06.318.847/0001-03Fornecedor

Contato

Endereço

24/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

4.900,00001,00 un SERVIÇO conserto do bloco, retífica e assentamento de valvulas, mão de obnra mecanica montagem do motor 4.900,00

370,00001,00 PÇ BOMBA D'ÁGUA 370,00

620,00001,00 JG JUNTAS 620,00

460,00001,00 JOGO BRONZINA MANCAL 460,00

680,00001,00 JG JUNTAS SUPERIOR 680,00

410,00001,00 JOGO BRONZINA BIELA 410,00

2.400,00001,00 PÇ CABEÇOTE 2.400,00

9.840,0000 9.840,00

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10/08/2015

6589 - GREICE KELLY PERALTA MACHADO ME

AVENIDA JULIO RENNER, 1151, PAVILHAO 02, TIMBAUVA, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPJ 06.318.847/0001-03Fornecedor

Contato

Endereço

31/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

740,00001,00 UN ANEL - JOGO 740,00

740,0000 740,00

Total por Fornecedor 10.580,0000 10.580,00

502180 - GREMIO ESPORTIVO MUNICIPAL

JULIO-3632-2610

ANTONIO LISBOA, 55, MUNICIPAL, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPJ 90.895.517/0001-89Fornecedor

Contato

Endereço

17/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

11.500,00001,00 UN REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO OLE. 11.500,00

20.000,00001,00 UN REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO OLE. 20.000,00

31.500,0000 31.500,00

Total por Fornecedor 31.500,0000 31.500,00

105352 - GREMIO GAUCHO

RUA TORBJORN WEIBULL, 1581, TIMBAUVA, MONTENEGRO / RS

CNPJ 91.374.900/0001-54Fornecedor

Contato

Endereço

24/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

10.000,00001,00 UN REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA IMPLEMENTAÇAO DO PROJETO "NATAÇÃO NA ESCOLA". 10.000,00

5.725,00001,00 UN REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO APRESENTADO AO FUNDESC, CONFORMEPRODESSO Nº. 3243/2015.

5.725,00

7.070,00001,00 UN REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO AO GRÊMIO GAÚCHO PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO APRESENTADO AO FUNDESP,CONFORME PROCESSO Nº 2928/2015.

7.070,00

22.795,0000 22.795,00

Total por Fornecedor 22.795,0000 22.795,00

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10/08/2015

3265 - GRUPO CORAL "VOZES" DE MONTENEGRO

ANE 99586719

RUA OSVALDO ARANHA, 1315, CENTRO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPJ 91.692.988/0001-52Fornecedor

Contato

Endereço

24/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

8.725,00001,00 UN REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PROJETO APRESENTADO AO FUNDESC, CONFORMEPROCESSO Nº. 3170/2015.

8.725,00

8.725,0000 8.725,00

Total por Fornecedor 8.725,0000 8.725,00

829 - GRUPO EDITORIAL SINOS SA

(51)30654000

RUA JORNAL NH, 1517, SALA 01, IDEAL, MONTENEGRO / RS

CNPJ 91.665.570/0001-56Fornecedor

Contato

Endereço

22/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

1.780,40001,00 UN PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES 1.780,40

1.780,4000 1.780,40

Total por Fornecedor 1.780,4000 1.780,40

16618 - GUILHERME DUARTE LUTZ & CIA LTDA

ESCRITORIO CONTABIL DE FACHIN E FERLA CONTADORES

CAPITAO CRUZ, 1845, CENTRO-CENTRO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPJ 10.435.875/0001-70Fornecedor

Contato

Endereço

16/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

49,00001,00 UN ADESIVO MEDINDO 50 X 70 PARA PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DE AGUA IMPROPRIA PARA CONSUMO 49,00

49,0000 49,00

Total por Fornecedor 49,0000 49,00

43750 - GUSTAVO ZORTEA-ME

RUA SANTA ISABEL, 576, A, VILA BOM JESUS, CEP : 91420-000, PORTO ALEGRE / RS

CNPJ 02.013.755/0001-56Fornecedor

Contato

Endereço

07/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

25,3800150,00 UN CIMENTO, SACO DE 50 KG 3.807,00

25,3800 3.807,00

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Relação - Demonstrativo de Aquisições Set.Compras

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10/08/2015

43750 - GUSTAVO ZORTEA-ME

RUA SANTA ISABEL, 576, A, VILA BOM JESUS, CEP : 91420-000, PORTO ALEGRE / RS

CNPJ 02.013.755/0001-56Fornecedor

Contato

Endereço

14/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

25,380050,00 UN CIMENTO, SACO DE 50 KG 1.269,00

25,3800 1.269,00

Total por Fornecedor 50,7600 5.076,00

45928 - HAMMES & CIA LTDA ME

RUA VINTE E OITO DE SETEMBRO, 686, CENTRO, CEP : 96810-150, SANTA CRUZ DO SUL / RS

CNPJ 03.044.834/0001-97Fornecedor

Contato

Endereço

07/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

2,38007,00 RL FITA ISOLANTE PLASTICA, ANTI-CHAMA, ALTA RESISTENCIA ELETRICA E MECANICA, ATE 750V, ESPESSURA MINIMA 0,18MM,LARGURA MINIMA DE 19MM, EM ROLOS DE 20 (VINTE) METROS. ATENDENDO A NORMA NBR 5037.

16,66

2,3800 16,66

Total por Fornecedor 2,3800 16,66

108772 - HUGO THOMAS

RUA LEOPOLDO BIER, 372, P 601, SANTANA, CEP : 90620-100, / RS

CNPF 012.789.400-49Fornecedor

Contato

Endereço

03/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

515,36001,00 un Pagamento de Aluguel complemento a NE nº 240/15 referente ao aditivo ao contrato 078052012, conforme proc. 3908/15 515,36

515,3600 515,36

Total por Fornecedor 515,3600 515,36

4171 - IBICAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS PECAS E ACESSO RIOS PARA VEICULOS LTDA

RUA ROTARY INTERNACIONAL, 173, CENTENARIO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPJ 86.885.118/0001-60Fornecedor

Contato

Endereço

08/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

32,00001,00 UN ADITIVO 32,00

678,00001,00 UN RADIADOR 678,00

182,00001,00 UN PEÇA MALHA DA SURDINA 182,00

200,00001,00 un SERVIÇO MÃO DE OBRA REFERENTE AO RADIADOR 200,00

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Relação - Demonstrativo de Aquisições Set.Compras

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10/08/2015

4171 - IBICAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS PECAS E ACESSO RIOS PARA VEICULOS LTDA

RUA ROTARY INTERNACIONAL, 173, CENTENARIO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPJ 86.885.118/0001-60Fornecedor

Contato

Endereço

08/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

26,00002,00 UN GUIA 52,00

50,00001,00 un SERVIÇO MÃO DE OBRA REFERENTE A GUIA 50,00

125,00001,00 un SERVIÇO MÃO DE OBRA 125,00

69,00001,00 PÇ POLIA POLI V 69,00

48,00001,00 PÇ CORREIA POLI V 48,00

1.410,0000 1.436,00

Total por Fornecedor 1.410,0000 1.436,00

2682 - IBICASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

ESTEC CONTABILIDADE (OLGA) 3632 1579

JULIO RENNER, 671, TIMBAUVA, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPJ 91.840.082/0001-38Fornecedor

Contato

Endereço

10/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

16,50001,00 UN CADEADO 40MM 16,50

16,5000 16,50

Total por Fornecedor 16,5000 16,50

742 - INDUSTRIA COMERCIO DE FERROS BORTOLASO LTDA

DOUTOR BRUNO DE ANDRADE, 1411, TIMBAUVA, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPJ 87.309.399/0001-75Fornecedor

Contato

Endereço

06/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

4,000012,00 UN FERRO 1/2 REDONDO 02 br 48,00

35,00003,00 UN CREMALHEIRA (UNISYSTEM) 105,00

39,0000 153,00

16/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

5,00001,00 UN BICO DE PAPAGAIO 5,00

25,00002,00 UN ROLDANA CANO. 50,00

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Relação - Demonstrativo de Aquisições Set.Compras

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10/08/2015

742 - INDUSTRIA COMERCIO DE FERROS BORTOLASO LTDA

DOUTOR BRUNO DE ANDRADE, 1411, TIMBAUVA, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPJ 87.309.399/0001-75Fornecedor

Contato

Endereço

16/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

8,000020,00 KG TUBO GALVANIZADO 3/4 02 br. 160,00

38,0000 215,00

Total por Fornecedor 77,0000 368,00

30125 - INSTITUTO DE PESQUISA E DE EDUCACAO ANTIGON A

[email protected]

RUA RAMIRO BARCELOS, 892, CENTRO, CEP : 96810-050, SANTA CRUZ DO SUL / RS

CNPJ 05.669.008/0001-69Fornecedor

Contato

Endereço

06/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

1.500,00001,00 Un CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA SOBRE TEMA " CURRÍCULO ADAPTADO NO ENSINOFUNDAMENTAL" QUE OCORRERÁ NO DIA 07 DE JULHO DE 2015, DAS 18H ÀS 20H, NO TEATRO ROBERTO ATAYDE CARDONA,PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

1.500,00

1.500,0000 1.500,00

Total por Fornecedor 1.500,0000 1.500,00

4173 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAC AO E QUALIDADE INDUSTRIAL

AV BERLIM, 627, SAO GERALDO, CEP : 90240-581, PORTO ALEGRE / RS

CNPJ 00.662.270/0009-15Fornecedor

Contato

Endereço

02/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

254,60001,00 un SERVIÇO DE REVISÃO DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS DA UBS MUDA BOI 254,60

639,20001,00 un SERVIÇO DE REVISÃO DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS DO ESF 1 639,20

790,40001,00 un SERVIÇO DE REVISÃO DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS DA PEDIATRIA DA SMS 790,40

298,40001,00 un SERVIÇO DE REVISÃO DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS DO ESF 2 298,40

269,20001,00 un SERVIÇO DE REVISÃO DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS DO ESF 1 269,20

2.251,8000 2.251,80

22/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

178,64001,00 un SERVIÇO ANUAL, OBRIGATORIO, DE INSPEÇÃO E AFERIÇÃO DE APARELHOS DE ESFIGMOMANOMETROS E BALANÇAS DOSPOSTOS DE SAÚDE E SMS

178,64

178,6400 178,64

Total por Fornecedor 2.430,4400 2.430,44

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10/08/2015

29905 - INTEGRASUL SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA

DANIELA DAMACENO

ALAGOAS, 99, JARDIM AMERICA, CEP : 95050-010, CAXIAS DO SUL / RS

CNPJ 06.249.471/0001-14Fornecedor

Contato

Endereço

07/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

101,0000150,00 un SERVIÇO - AQUISIÇÃO, licenças adicionais com direito de atualização, sem mídia, de 150 (cento e cinquenta) licenças do antivírusTREND MICRO ENTERPRISE SECURITY for ENDPOINT - STANDARD, incluindo gerenciamento centralizado e atualização contínua.Pelo período de 12 (doze) meses

15.150,00

40,5000300,00 un SERVIÇO - RENOVAÇÃO, do direito de atualização, sem mídia, de 300 (trezentas) licenças do antivírus TREND MICRO SECURITY forENDPOINT - STANDARD, incluindo gerenciamento centralizado e atualização contínua.Pelo período de 12 (doze) meses

12.150,00

141,5000 27.300,00

Total por Fornecedor 141,5000 27.300,00

4342 - IRENE GODOIS DA SILVA & CIA LTDA

RUA CORIOLANO COELHO DE SOUZA, 58, SALA 02, TIMBAUVA, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPJ 07.079.945/0001-90Fornecedor

Contato

Endereço

03/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

80,00001,00 un SERVIÇO ESPIGÃO COM SOLDA CARRO 80,00

80,00001,00 un SERVIÇO FRIZAR EIXO DO CARRO 80,00

6,50001,00 UN ANEL ORING 6,50

32,00002,00 PÇ ARRUELA DE AÇO 64,00

168,00001,00 un SERVIÇO RECUPERAR GRAXEIRA 168,00

98,00001,00 un SERVIÇO RETIFICAR DISCO DO CARRO 98,00

0,90002,00 UN ANEL ORING 1,80

75,00001,00 UN PEÇA RASGO EIXO PONTA 75,00

1,40005,00 UN ANEL ORING 7,00

80,00001,00 un SERVIÇO FRISAR EIXO 80,00

70,00001,00 un SERVIÇO REBAIXAR GUIA DA POLIA 70,00

0,20002,00 UN PORCA M 10 0,40

6,40005,00 PÇ GRAXEIRA DE 1/8 32,00

1,50002,00 UN PEÇA PARAF ALLEM M 10X60 3,00

699,9000 765,70

Total por Fornecedor 699,9000 765,70

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10/08/2015

854 - J C ROCHA & CIA LTDA ME

36324500- CGC CONT.

RUA FLORES DA CUNHA, 60, RUI BARBOSA, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPJ 89.955.678/0001-31Fornecedor

Contato

Endereço

06/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

310,00001,00 UN BATERIA 80 AMP 310,00

310,0000 310,00

Total por Fornecedor 310,0000 310,00

3340 - J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA

RUA FREDERICO MENTZ, 1017, NAVEGANTES, CEP : 90240-111, PORTO ALEGRE / RS

CNPJ 95.424.321/0004-72Fornecedor

Contato

Endereço

31/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

235.000,00001,00 UN RETROESCAVADEIRA MODELO 580N 4X4 MARCA CASE CFME DESCRIÇÃO CONTIDA NO EDITAL PE Nº150/14. 235.000,00

235.000,0000 235.000,00

Total por Fornecedor 235.000,0000 235.000,00

49339 - JACKON NASCIMENTO DOS SANTOS - ME

R OURO GROSSO, 938, PARQUE PERUCHE, CEP : 02531-000, SAO PAULO / SP

CNPJ 14.839.854/0001-70Fornecedor

Contato

Endereço

06/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

7.000,00001,00 Un CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA COM O PROFISSIONAL JOSÉ GABRIEL PERISSÉMADUREIRA NO DIA 22 DE JULHO DE 2015, DURANTE O 14º ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E 35º ENCONTROMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

7.000,00

7.000,0000 7.000,00

Total por Fornecedor 7.000,0000 7.000,00

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10/08/2015

5079 - JERSON LUIZ ALTHAUS ME

RUA 14 DE JULHO, 6741, CENTRO, CEP : 95865-000, PAVERAMA / RS

CNPJ 93.784.221/0001-89Fornecedor

Contato

Endereço

22/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

0,49801.000,00 UN CARTEIRA PARA GESTANTE, EM TAMANHO A4, COM TRÊS DOBRAS, EM PAPEL TRIPLEX 250GR, COM IMPRESSÃO FRENTE EVERSO (4X4 CORES)

498,00

0,4980 498,00

Total por Fornecedor 0,4980 498,00

6524 - JORGE LUIS DORR - ME

36321746 - ESCR CONT JOSE EDUARDO DA SILVA IGNACIO

ALBERTO GOTTSEELIG, 0123, CENTENARIO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPJ 07.026.045/0001-84Fornecedor

Contato

Endereço

13/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

313,00001,00 UN SELADORA PEDAL -Equipamento dotado de termostato para controle da temperatura desejada, ideal para trabalhos intensos e maioresespessuras em PE/PP/OS e aluminizados.-Necessita pré-aquecimento-Tipo de resistência:barramento de alumínio-Pintura epóxi branca-Área de selagem: 400x4mm-Voltagem: bi-volt automático-Dimensões externas: 400x250x900mm-Peso líquido/bruto: 8,3 kg / 9,2 kg-Consumo: 0,15 kw/h-Cubagem:0,11 m

313,00

1.300,00001,00 UN CAIXA ACÚSTICA -Gabinete OP 8,4/30v-Modelo: OPGAB-Pressão de operação: Min. PSI/BAR 80/5,5, Max.PSI/BAR 120/8,3-Ruídos Db: 55-Tensão: 127/220-Diâmetro de saída: 5'16"-Dimensões: Larg. 635, Alt. 805, Comp. 540- confeccionada em latão e revestida com esponja acústica.

1.300,00

1.613,0000 1.613,00

Total por Fornecedor 1.613,0000 1.613,00

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10/08/2015

17603 - KARINA LESER DAUDT

OSVALDO ARANHA, 1271, SALA 11, CENTRO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPF 968.411.920-87Fornecedor

Contato

Endereço

27/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

887,49001,00 UN PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAIS Pagamento de diárias, tendo em vista viagem a Brasília para cumprir a seguinte agenda: noMinistério da Integração Nacional. A viagem está programada com saída às 17h:57min do dia 27/07/15, e retorno às 22h:42min do dia28/07/15.

887,49

887,4900 887,49

Total por Fornecedor 887,4900 887,49

49218 - LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA

AV. GENERAL OSORIO, 1087, D, CENTRO, CEP : 89802-212, CHAPECO / SC

CNPJ 02.678.428/0001-13Fornecedor

Contato

Endereço

24/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

230,04002,00 UN PNEU 205/70 R 15 RADIAL PARA O CARRO 167 DA SMEC. 460,08

230,0400 460,08

Total por Fornecedor 230,0400 460,08

45264 - LIGA MONTENEGRINA DE FUTEBOL SETE

VENDINHA, CALAFATE, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPJ 20.783.065/0001-68Fornecedor

Contato

Endereço

24/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

1.475,00001,00 UN REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO À LIGA MONTENEGRINA DE FUTEBOL SETE PARA REALIZAÇÃO DO PROJETOAPRESENTADO AO FUNDESP, CONFORME PROCESSO Nº 2192/2015.

1.475,00

1.475,0000 1.475,00

Total por Fornecedor 1.475,0000 1.475,00

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10/08/2015

38034 - LUCAS SILVA DE ARAUJO

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA, 140, TIMBAUVA, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPF 011.232.350-23Fornecedor

Contato

Endereço

24/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

4.225,00001,00 UN REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PROJETO APRESENTADO AO FUNDESC, CONFORMEPROCESSO Nº 3221/2015.

4.225,00

4.225,0000 4.225,00

Total por Fornecedor 4.225,0000 4.225,00

4124 - LUIZ AMERICO ALVES ALDANA

SANTO ANTONIO, 585, SL 02, CENTRO-CENTRO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPF 277.751.519-00Fornecedor

Contato

Endereço

31/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

4.568,13001,00 UN PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAIS 4.568,13

4.568,1300 4.568,13

Total por Fornecedor 4.568,1300 4.568,13

46841 - LUIZ OTAVIO MENEZES & CIA LTDA - ME

AV DO FORTE, 1297, VILA SAPIRANGA, CEP : 91360-001, PORTO ALEGRE / RS

CNPJ 02.682.528/0001-13Fornecedor

Contato

Endereço

01/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

1.783,00002,00 UN REFRIGERADOR Tipo : Duplex Frost Free Classificação Energética: A Detalhes do produto: Porta Latas: 6 Latas; Porta Ovos: 2Compartimentos com capacidade para 6 ovos cada; Display Eletrônico: com Led laranja e função Show Room Mode ; Separador degarrafas; Gaveta de legumes ;Com controle de umidade Iluminação interna Prateleiras no refrigerador: 3: Vidro Temperado; Removível Fruteira: Sim: removível comCorredor; Consumo Kwh/h 48,8 Pés: Estabilizadores; Rodízios traseiros Controle de Temperatura Interna: Controle de temperatura dofreezer (manual) e do refrigerador (eletrônico externo)Capacidade Bruta aproximada: Freezer: 81 Litros; Refrigerador: 299 Litros; Capacidade total: 380 LitrosCapacidade Líquida: Freezer : 80 Litros; Refrigerador: 298 Litros; Capacidade Total: 378 LitrosCor: Branco Voltagem: 220 V Garantia: 1 Ano

3.566,00

1.783,0000 3.566,00

Total por Fornecedor 1.783,0000 3.566,00

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10/08/2015

31215 - MADEL FORROS E DIVISORIAS LTDA

ALAMEDA TRES DE OUTUBRO, 482, SARANDI, CEP : 91130-170, PORTO ALEGRE / RS

CNPJ 02.317.249/0001-50Fornecedor

Contato

Endereço

14/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

4.050,00001,00 un SERVIÇO DE INSTALAÇAO DE DIVISÓRIAS NAS DEPENDÊNCIAS DO CRAS, CONTENDO:- 51,6M² DE DIVISÓRIAS COM EUCATEX no valor de R$ 2.600,00 (Marca Eucatex, modelo Divilux);- 5,04M² DE VIDROS LISOS DE 3MM no valor de R$ 250,00 (Marca Vibras, modelo Liso 3mm);- MONTAGEM E COLOCAÇÃO DAS DIVISÓRIAS E PORTAS (51,6M² E VIDROS 5,04M²) - MAIS MONTAGEM DE 5,8M² DEDIVISÓRIAS COM UMA PORTA COMPLETA (EXISTENTES) no valor de R$ 1.200,00 (Marca Madel, modelo Divilux).

4.050,00

4.050,0000 4.050,00

Total por Fornecedor 4.050,0000 4.050,00

49475 - MAESTRO PALESTRAS E ATIVIDADES PEDAGOGICAS LTDA - ME

RUA DO ORATORIO, 977, MOOCA, CEP : 03117-000, SAO PAULO / SP

CNPJ 15.349.290/0001-50Fornecedor

Contato

Endereço

14/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

3.000,00001,00 Un CONTRATAÇÃO da empresa MAESTRO PALESTRAS E ATIVIDADESPEDAGÓGICAS LTDA para a realização de palestra com oprofissional Valter Maestro de Oliveira sobre o tema " Territórios, diretrizes e Horizontes para Formação Humana", que ocorrerá no dia 23de julho de 2015, no turno da manhã, com carga horária de 4 horas, durante o 14º Encontro Nacional de Educação e 35ª EncontroMunicipal de Educação, no Teatro Roberto Atayde Cardona.

3.000,00

3.000,0000 3.000,00

Total por Fornecedor 3.000,0000 3.000,00

49376 - MAGDA LUCIANA DA RODA VIEGAS

, MONTENEGRO / RS

CNPF 572.765.100-00Fornecedor

Contato

Endereço

02/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

520,00001,00 Un CONTRATAÇÃO DE PALESTRE PARA MINISTRAR UMA PALESTRA DE DUAS HORAS E UMA OFICINA DE DUAS HORAS PARAPROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, NO DIA 03 DE JULHO DE 2015, DAS 13H30MIN ÀS 17H30MIN, SOBRE O TEMA "AIMPORTÃNCIA DA LUDICIDADE, VALORIZANDO AS EXPERIÊNCIAS CULTURAIS E AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS QUE FAZEMPARTE DESSE PROCESSO", QUE OCORRERÁ NA SALA DE REUNIÕES DO SENAC.

520,00

520,0000 520,00

Total por Fornecedor 520,0000 520,00

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10/08/2015

513121 - MARCELO NUNES SARMENTO

CORONEL ANTONIO INACIO, 1999, SANTO ANTONIO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPJ 05.601.314/0001-63Fornecedor

Contato

Endereço

08/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

170,00001,00 UN INSTALAÇÃO - MÃO DE OBRA 170,00

13,00001,00 FR FLUIDO DE FREIO dot 3 13,00

18,50001,00 PÇ FILTRO COMBUSTIVEL 18,50

20,00002,00 PÇ FLEXÍVEL DE FREIO KOMBI-VW. 40,00

220,00001,00 PÇ DISCO DE FREIO 220,00

183,50001,00 JG PASTILHA DE FREIO 183,50

625,0000 645,00

Total por Fornecedor 625,0000 645,00

32786 - MARCELO OHLWEILER 55955703004

RUA DR BOZZANO, 530, ED BERLIM APTO 104, FERROVIARIO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPJ 14.772.000/0001-14Fornecedor

Contato

Endereço

24/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

7.225,00001,00 UN REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PROJETO APRESENTADO AO FUNDESC, CONFORMEPROCESSO Nº. 3049/2015.

7.225,00

7.225,0000 7.225,00

Total por Fornecedor 7.225,0000 7.225,00

48334 - MARCIA TATIANA FUNKE DIETER

RUA JACOB DHEIN, 1051, JARDIM DO ALTO, CEP : 93900-000, IVOTI / RS

CNPF 726.568.750-72Fornecedor

Contato

Endereço

02/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

1.105,00001,00 Un CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA PARA OS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL SOBRE OTEMA "DA HORA DO CONTO AO LIVRO: UM CAMINHO COM MUITAS VOLTAS! CONTAR E ENCANTAR" QUE OCORRERÁ NO DIA03 DE JULHO DE 2015, DAS 8H ÀS 12 HORAS, NA SALA DE REUNIÕES DO SENAC.

1.105,00

1.105,0000 1.105,00

Total por Fornecedor 1.105,0000 1.105,00

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10/08/2015

3240 - MARIA ODETH FLORES MULLER

RUA CAP CRUZ ESQ SAO JOAO - CLUBE DO COMERCIO, 1, CENTRO - CENTRO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPJ 07.482.459/0001-18Fornecedor

Contato

Endereço

16/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

200,00001,00 UN PAGAMENTO REFERENTE À TAXA DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO SALÃO NOBRE DO CLUBE DO COMÉRCIO,INCLUINDO FORNECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO, SABONETE LÍQUIDO E TOALHAS DE PAPEL, PARA O EVENTO "14ºENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E 35º ENCONTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO" QUE OCORRERÁ NO DIA 22 DE JULHODE 2015.

200,00

200,0000 200,00

Total por Fornecedor 200,0000 200,00

47244 - MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME

3059 0068

RUA ITORORO, 50, CENTRO, CANOAS / RS

CNPJ 05.024.938/0001-65Fornecedor

Contato

Endereço

22/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

7,700040,00 UN LIMPADOR CONCENTRADO PARA VASO SANITÁRIO COM BICO DIRECIONÁVEL, EMBALAGEM DE 500 ML. 308,00

7,7000 308,00

Total por Fornecedor 7,7000 308,00

1134 - MARTIN NESTOR MULLER ME

SILVIA MORELATO. CONTADORA-

RUA BUARQUE DE MACEDO, 871, SAO JOAO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPJ 93.881.977/0001-46Fornecedor

Contato

Endereço

13/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

1,32001,00 UN PORCA SX AUTO TRAVANTE MB M 16-1,50 1,32

6,65001,00 UN PARAFUSO MB 8.8 16X100 6,65

7,9700 7,97

Total por Fornecedor 7,9700 7,97

Prefeitura Municipal de Montenegro

Relação - Demonstrativo de Aquisições Set.Compras

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10/08/2015

18051 - MATEUS SILVA DE ARAUJO

CAMPOS NETO, 337, APTO 821 BL 08, SENAI, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPF 941.777.830-72Fornecedor

Contato

Endereço

24/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

4.725,00001,00 UN REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PROJETO APRESENTADO AO FUNDESC, CONFORMEPROCESSO N°. 3148/2015.

4.725,00

4.725,0000 4.725,00

Total por Fornecedor 4.725,0000 4.725,00

47421 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

JOSE PEDRO BOESSIO, 130, DEP 03, HUMAITA, CEP : 90250-050, PORTO ALEGRE / RS

CNPJ 10.807.173/0001-70Fornecedor

Contato

Endereço

22/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

3,990018,00 UN ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO,92,8º INP,(95,0 GL)ATENDENDO AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 5991,EMB. PLÁSTICA 1 LITRO. 71,82

3,9900 71,82

Total por Fornecedor 3,9900 71,82

3618 - MESASUL COMERCIO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA

RUA AUGUSTO SEVERO, 125, B, SAO JOAO, CEP : 90240-480, PORTO ALEGRE / RS

CNPJ 92.028.265/0001-16Fornecedor

Contato

Endereço

02/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

3,090048,00 UN OLEO DE SOJA REFINADO emembalagem de 900 ml. - Marca: item 45

148,32

1,630040,00 KG AÇUCAR REFINADO em embalagem plástica resistente, solda reforçada e íntegra,embalagem de 1 kg. - Marca: item 03

65,20

3,290080,00 KG FEIJÃO PRETO, GRUPO 1 1ª qualidade,embalagem plástica transparente de 1kg. - Marca: item 28

263,20

2,520040,00 KG MASSA ALIMENTICIA COM OVOS TIPO CARAMUJO. 500g. Ao exame visual oproduto deve apresentar-se íntegro,sem quebrados e sem a presença decarunchos. - Marca: item 39

100,80

3,980050,00 KG LENTILHA GRAÚDA, TIPO 1 1ª qualidade,embalagem com 500g. Quantidadeadquirida durante 1 ano: 1.500 Kg. - Marca: item 37

199,00

8,800020,00 KG CAFÉ MOÍDO, TIPO EXTRA FORTE 1ªqualidade, embalagem metalizada,fechada à vácuo, 500g, com selode pureza ABIC. - Marca: item 15

176,00

1,370080,00 KG FARINHA DE TRIGO ESPECIAL,EMB. 1 kg EMBALAGEM EM PAPEL GROSSO, PESANDO 1 KG - Marca: ITEM 22 109,60

Prefeitura Municipal de Montenegro

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10/08/2015

3618 - MESASUL COMERCIO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA

RUA AUGUSTO SEVERO, 125, B, SAO JOAO, CEP : 90240-480, PORTO ALEGRE / RS

CNPJ 92.028.265/0001-16Fornecedor

Contato

Endereço

02/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

2,040030,00 KG FARINHA DE MANDIOCA 61,20

1,3700150,00 KG FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 205,50

4,970060,00 PCT 400G BISCOITO DE MAISENA, TIPO CASEIRO 298,20

2,620030,00 KG MASSA ALIMENTÍCIA COM OVOS, TIPO LETRINHAS 78,60

2,520080,00 KG MASSA ALIMENTÍCIA COM OVOS TIPO CARAMUJO 201,60

2,520080,00 KG MASSA ALIMENTÍCIA COM OVOS TIPO ESPAGUETE LISA 201,60

3,630084,00 LATA 350G EXTRATO DE TOMATE 304,92

4,420060,00 PCT 400G BISCOITO DOCE TIPO MARIA 265,20

3,9800100,00 KG LENTILHA GRAÚDA, TIPO 1 398,00

8,800030,00 KG CAFÉ MOÍDO, TIPO EXTRA FORTE 264,00

5,080060,00 PCT 400G BISCOITO DOCE SABOR LEITE 304,80

4,550060,00 PCT. 400G BISCOITO ÁGUA E SAL 273,00

3,0900120,00 LATA ÓLEO DE SOJA REFINADO, 900 ML 370,80

2,520080,00 KG MASSA ALIMENTÍCIA COM OVOS TIPO PARAFUSO 201,60

6,7200120,00 KG CHOCOLATE EM PÓ, SOLÚVEL 806,40

1,5700150,00 KG AÇÚCAR CRISTAL ESPECIAL EXTRA 235,50

85,0800 5.533,04

10/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

2,520010,00 KG MASSA ALIMENTÍCIA COM OVOS TIPO PARAFUSO 25,20

2,5200100,00 KG MASSA ALIMENTÍCIA COM OVOS TIPO ESPAGUETE LISA 252,00

1,8500140,00 KG FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, 100% NATURAL 259,00

5,0800120,00 KG BISCOITO DOCE SABOR LEITE 609,60

3,9800100,00 KG LENTILHA GRAÚDA, TIPO 1 398,00

6,7200120,00 KG CHOCOLATE EM PÓ, SOLÚVEL 806,40

5,190030,00 KG BISCOITO SALGADO INTEGRAL 155,70

4,5500120,00 KG BISCOITO ÁGUA E SAL 546,00

3,0900380,00 LATA ÓLEO DE SOJA REFINADO, 900 ML 1.174,20

3,630070,00 KG EXTRATO DE TOMATE 254,10

Prefeitura Municipal de Montenegro

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10/08/2015

3618 - MESASUL COMERCIO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA

RUA AUGUSTO SEVERO, 125, B, SAO JOAO, CEP : 90240-480, PORTO ALEGRE / RS

CNPJ 92.028.265/0001-16Fornecedor

Contato

Endereço

10/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

1,5700405,00 KG AÇÚCAR CRISTAL ESPECIAL EXTRA 635,85

2,620040,00 KG MASSA ALIMENTÍCIA COM OVOS, TIPO LETRINHAS 104,80

2,5200100,00 KG MASSA ALIMENTÍCIA COM OVOS TIPO PARAFUSO 252,00

2,5200100,00 KG MASSA ALIMENTÍCIA COM OVOS TIPO ESPAGUETE LISA 252,00

1,850020,00 KG FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, 100% NATURAL 37,00

5,190050,00 KG BISCOITO SALGADO INTEGRAL 259,50

3,9800100,00 KG LENTILHA GRAÚDA, TIPO 1 398,00

6,720050,00 KG CHOCOLATE EM PÓ, SOLÚVEL 336,00

5,080070,00 KG BISCOITO DOCE SABOR LEITE 355,60

3,0900220,00 LATA ÓLEO DE SOJA REFINADO, 900 ML 679,80

2,5200100,00 KG MASSA ALIMENTÍCIA COM OVOS TIPO CARAMUJO 252,00

3,630084,00 KG EXTRATO DE TOMATE 304,92

1,5700200,00 KG AÇÚCAR CRISTAL ESPECIAL EXTRA 314,00

8,800020,00 KG CAFÉ MOÍDO, TIPO EXTRA FORTE 176,00

2,040040,00 KG FARINHA DE MANDIOCA 81,60

1,370040,00 KG FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 54,80

1,3700480,00 KG FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 657,60

2,040090,00 KG FARINHA DE MANDIOCA 183,60

4,970030,00 KG BISCOITO DE MAISENA, TIPO CASEIRO 149,10

102,5800 9.964,37

16/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

6,720020,00 KG CHOCOLATE EM PÓ, SOLÚVEL 134,40

6,7200 134,40

Total por Fornecedor 194,3800 15.631,81

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10/08/2015

48517 - MICHELE MARTINS NUNES

RAMIRO BARCELOS, MONTENEGRO / RS

CNPF 001.550.020-90Fornecedor

Contato

Endereço

24/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

8.750,00001,00 UN REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PROJETO APRESENTADO AO FUNDESC, CONFORMEPROCESSO Nº. 3265/2015.

8.750,00

8.750,0000 8.750,00

Total por Fornecedor 8.750,0000 8.750,00

18731 - MINISTERIO DO TURISMO

SBS,QUADRA 04, LOTE NRS, S/N, ED/SEDE-GENEF/MATRIZ, BRASILIA, CEP : 70092-900, BRASILIA / DF

CNPJ 05.457.283/0003-80Fornecedor

Contato

Endereço

16/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

91.027,52001,00 UN DEVOLUÇÃO DE VALOR DE SALDO DO CONTRATO DE REPASSE 0176035-12/2005 MINISTÉRIO DO TURISMO 91.027,52

91.027,5200 91.027,52

Total por Fornecedor 91.027,5200 91.027,52

3039 - MODELO PNEUS LTDA

RUA MARECHAL HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO, 56, CX POSTAL 624, PLANALTO, CEP : 95700-000, BENTO GONCALVES / RS

CNPJ 94.510.682/0001-26Fornecedor

Contato

Endereço

09/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

1.058,00004,00 UN PNEU 900X20 BORRACHUDO R 20, Firestone, T 546, 14 Lonas. 4.232,00

1.058,0000 4.232,00

24/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

1.188,00004,00 UN PNEU 275/80 R 22.5 BORRACHUDO RADIAL PARA O CARRO 221 DA SMEC. 4.752,00

1.188,0000 4.752,00

Total por Fornecedor 2.246,0000 8.984,00

Prefeitura Municipal de Montenegro

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10/08/2015

3579 - MONTENEGRO AUTOMOVEL CLUBE

RUA TREZE MAIO, 25, RUI BARBOSA, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPJ 91.691.964/0001-89Fornecedor

Contato

Endereço

17/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

26.970,00001,00 UN REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O MONTENEGRO AUTOMÓVEL CLUBE - MAC, PARA REALIZAÇÃO DO PROJETOAPRESENTADO AO FUNDESP, CONFORME PROCESSO Nº 1668/2015.

26.970,00

26.970,0000 26.970,00

Total por Fornecedor 26.970,0000 26.970,00

47247 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

RUA RAIMUNDO CAPELETTI, 42, LINHO, CEP : 99700-000, ERECHIM / RS

CNPJ 12.811.487/0001-71Fornecedor

Contato

Endereço

22/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

0,750040,00 UN DESODORANTE SANITÁRIO (PEDRA SANITÁRIA)COM SUPORTE, FRAGRÂNCIA PINHO. 30,00

2,370019,00 UN SABAO EM BARRA, GLICERINA, BARRAS COM 400GR. 45,03

3,1200 75,03

Total por Fornecedor 3,1200 75,03

49765 - NACIONAL ASFALTOS LTDA EPP

RUA SETE DE SETEMBRO, 747, D, PRESIDENTE MEDICI, CEP : 89801-141, CHAPECO / SC

CNPJ 12.123.953/0001-26Fornecedor

Contato

Endereço

30/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

25,0000500,00 SACO MASSA ASFALTICA, SACOS DE 25KG 12.500,00

25,0000 12.500,00

Total por Fornecedor 25,0000 12.500,00

Prefeitura Municipal de Montenegro

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10/08/2015

208750 - NARCISO ALDANA

3632 4577

CAPITAO PORFIRIO, 1666, SALAS 01, 02, 03 E 04, CENTRO-LESTE, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPF 059.218.210-04Fornecedor

Contato

Endereço

16/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

34,600045,00 UN PAGAMENTO de negativas de ônus de matrículas dos moradores do PROLURBI I e II para confecção das escrituras solicitadas noprocesso n° 4973/15.

1.557,00

34,6000 1.557,00

Total por Fornecedor 34,6000 1.557,00

13223 - NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA

ROD RS 020, 830, VERA CRUZ, CEP : 94090-720, GRAVATAI / RS

CNPJ 08.727.723/0001-07Fornecedor

Contato

Endereço

10/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

1,6300130,00 PTS 0,025 CANELA EM PÓ 211,90

1,5600130,00 POTE 5G ORÉGANO, TUBETES DE 5 G 202,80

6,960075,00 KG FLOCOS DE MILHO COM AÇÚCAR 522,00

6,7900180,00 KG BISCOITO DE AMENDOIM 1.222,20

2,5500140,00 LITRO ALIMENTO ELAB. A BASE DE SOJA E SUCO NATURAL CONCENTRADO, DIVERSOS SABORES 357,00

6,960030,00 KG FLOCOS DE MILHO COM AÇÚCAR 208,80

1,630020,00 PTS 0,025 CANELA EM PÓ 32,60

6,7900100,00 KG BISCOITO DE AMENDOIM 679,00

34,8700 3.436,30

Total por Fornecedor 34,8700 3.436,30

16815 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA

MARINA DECO

PROFESSOR JOAO DE SOUZA RIBEIRO, 301, HUMAITA, CEP : 90245-470, PORTO ALEGRE / RS

CNPJ 03.612.312/0003-06Fornecedor

Contato

Endereço

10/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

17,500062,40 KG FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES(NESTOGENO 2/MILUPA 2) 1.092,00

18,700014,40 KG FÓRMULA INFANTIL P/ LACTENTES DE 0 A 6 MESES (NESTOGENO 01/MILUPA 1) 269,28

36,2000 1.361,28

Total por Fornecedor 36,2000 1.361,28

Prefeitura Municipal de Montenegro

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10/08/2015

18951 - OFICINA DE RADIADORES ZAGO LTDA

JOAO CARLOS ( GERENTE ) CARLINHOS (VENDAS)

AV FARRAPOS, 1295, FLORESTA, CEP : 90220-001, PORTO ALEGRE / RS

CNPJ 92.808.435/0001-85Fornecedor

Contato

Endereço

30/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

1.995,00001,00 un SERVIÇO E MONTAGEM DAS CAIXAS E NOVAS EM COBRE NO RADIADOR CATERPILLAR 12H 1.995,00

1.995,0000 1.995,00

Total por Fornecedor 1.995,0000 1.995,00

5795 - OI S.A.

[email protected]@OI.NET.BR

AV BORGES DE MEDEIROS, 512, PARTE, CENTRO, CEP : 90020-902, PORTO ALEGRE / RS

CNPJ 76.535.764/0002-24Fornecedor

Contato

Endereço

22/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

50.000,00001,00 UN PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA SMS E SEUS POSTOS DE ATENDIMENTO 50.000,00

50.000,0000 50.000,00

30/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

6.000,00001,00 UN COMPLEMENTO A NE Nº 62/2015. 6.000,00

6.000,0000 6.000,00

Total por Fornecedor 56.000,0000 56.000,00

44733 - PATRICIA M MULLER

FRANCINE

RUA JOAO FRIDOLINO BENEMANN, 639, SL 01, CENTRO, CEP : 95770-000, FELIZ / RS

CNPJ 17.766.803/0001-54Fornecedor

Contato

Endereço

23/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

6,980050,00 uN PASTA catálogo preta, com 50 sacos de 4 furos, tamanho: oficio 349,00

6,9800 349,00

Total por Fornecedor 6,9800 349,00

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10/08/2015

45128 - PATRICK AOZANI MORAES 01790711061

JOSE LUIS, 1569, APTO 201, CENTRO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPJ 20.541.242/0001-08Fornecedor

Contato

Endereço

24/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

11.725,00001,00 UN REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PROJETO APRESENTADO AO FUNDESP, CONFORMEPROCESSO Nº. 3240/2015.

11.725,00

11.725,0000 11.725,00

Total por Fornecedor 11.725,0000 11.725,00

3692 - PEDREIRA VILA RICA LTDA

RENATA

ESTRADA BR 386, S/Nº, KM 413, VENDINHA - TERCEIRO DISTRITO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPJ 87.307.187/0001-59Fornecedor

Contato

Endereço

24/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

31,0000250,00 M³ RACHÃO 7.750,00

23,5000265,00 m³ PEDRISCO EM PÓ 6.227,50

23,5000265,00 TON PEDRISCO EM PÓ 6.227,50

31,0000250,00 TON RACHÃO 7.750,00

109,0000 27.955,00

Total por Fornecedor 109,0000 27.955,00

212062 - PEDRO HENRIQUE STIEHL

CORONEL ANTONIO INACIO, 980, CENTRO - NORTE, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPF 241.046.200-68Fornecedor

Contato

Endereço

24/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

3.925,00001,00 UN REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PROJETO APRESENTADO AO FUNDESC, CONFORMEPROCESSO Nº. 3204/2015.

3.925,00

3.925,0000 3.925,00

Total por Fornecedor 3.925,0000 3.925,00

Prefeitura Municipal de Montenegro

Relação - Demonstrativo de Aquisições Set.Compras

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10/08/2015

33336 - PF AUTOPECAS LTDA

LUIZ CARLOS OST

FREDERICO OZANAM, 90, SANTO ANTONIO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPJ 14.960.791/0001-06Fornecedor

Contato

Endereço

01/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

868,00001,00 UN ESPELHO RETROVISOR ESQ 868,00

868,0000 868,00

02/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

168,00001,00 BLD OLEO 68 168,00

168,0000 168,00

07/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

215,000014,00 BLD OLEO LUBRAX TAC-3 ÓLEO 10W TAC 3 3.010,00

215,0000 3.010,00

17/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

385,00001,00 UN CHAPA ALUMINIO XADREZ P/ ASSOALHO 2,5X1,1MM 385,00

155,00002,00 PÇ ROLAMENTO DE RODA 310,00

0,500030,00 PÇ PARAFUSO DE ASSOALHO 15,00

65,00001,00 PÇ REPARO PINÇA 65,00

122,00001,00 Un JOGO PASTILHA 122,00

120,00002,00 PÇ KIT COIFA L CAMBIO 240,00

182,00001,00 PÇ ROLAMENTO 182,00

420,00001,00 Un JOGO JUNTA 420,00

23,00005,00 PÇ PARAFUSO RODA 115,00

1.472,5000 1.854,00

Total por Fornecedor 2.723,5000 5.900,00

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10/08/2015

17881 - PMCVM COMERCIO DE PNEUS LTDA

CGC CONTABILIDADE LTDA- DEP. PESSOAL - 36324500

ROTARY INTERNACIONAL, 1286, TANINOPOLIS, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPJ 10.511.262/0001-74Fornecedor

Contato

Endereço

08/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

980,00004,00 UN PNEU 215/75 R 17,5 BORRACHUDO PARA O VEÍCULO MICROÔNIBUS ESCOLAR IVECO CITY CLASS 70C17, PLACA ITK2342,CARRO N° 211 DA SMEC

3.920,00

980,0000 3.920,00

Total por Fornecedor 980,0000 3.920,00

47246 - POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME

RUA BOTAFOGO, 66, SL 01, PARQUE DA MATRIZ, CEP : 94950-080, CACHOEIRINHA / RS

CNPJ 05.804.684/0001-06Fornecedor

Contato

Endereço

22/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

2,900020,00 UN CERA LÍQUIDA ALTO-BRILHO /BRILHO RÁPIDO,AMB.750 ML. CORES: AMARELA,INCOLOR OU VERMELHA. VERMELHA 58,00

0,500030,00 Un ESPONJA DE LOUÇA, ANTIBACTERIANA, FIBRA SINTETICA, DUPLA FACE, EMBALAGEM COM 3 UNIDADES, MEDINDO,APROXIMADAMENTE, 110mmX70mmX20mm

15,00

1,380020,00 UN DESINFETANTE BIODEGRADÁVEL, GERMICIDA, DE PINHO, COMPONENTES.:PRINCÍPIO ATIVO CLORETO DE ALQUIL VI-METIL,BENZIL AMONIO, FORMOL, EDTA, ESSÊNCIA, CORANTE, TRIETANOLAMINA E ÁGUA, FR 500 ML.

27,60

2,900020,00 UN CERA LÍQUIDA ALTO-BRILHO /BRILHO RÁPIDO,AMB.750 ML. CORES: AMARELA,INCOLOR OU VERMELHA. INCOLOR 58,00

1,500035,00 UN LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA PESADA, MEDIA E LEVE GRAGÂNCIA DE ERVAS BARRA PINHO,PRONTO USO , EMB.500 ML.

52,50

2,69006,00 UN FILTRO PARA CAFE Nº 103 CAIXA COM 40 UNIDADES 16,14

0,500050,00 Un ESPONJA DE LOUÇA, ANTIBACTERIANA, FIBRA SINTETICA, DUPLA FACE, EMBALAGEM COM 3 UNIDADES, MEDINDO,APROXIMADAMENTE, 110mmX70mmX20mm

25,00

2,690019,00 U N FILTRO P/CAFÉ 51,11

15,0600 303,35

Total por Fornecedor 15,0600 303,35

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10/08/2015

49666 - PREGÕES RENASCER LTDA - ME

RUA JORNALISTA GUERREIRO VITORIA, 95, AREAL, CEP : 96080-620, PELOTAS / RS

CNPJ 22.063.081/0001-01Fornecedor

Contato

Endereço

22/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

5.570,00001,00 UN REDE Aquisição de 475 m² de redes de proteção em fio de seda poliéster 3 mm, malha 12 mm, sendo 2 peças de 17m x 5m (fundos) e2 peças de 30,5m x 5m (laterais), instaladas no Ginásio Esportivo do Bairro Senai, incluindo o material necessário (cordas, cabo de aço,ganchos e buchas).

5.570,00

5.570,0000 5.570,00

Total por Fornecedor 5.570,0000 5.570,00

35558 - PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP

CAMILO

RUA LUIZ DE CAMOES, 372, LOJA D, SANTO ANTONIO, CEP : 90620-150, PORTO ALEGRE / RS

CNPJ 08.863.707/0001-33Fornecedor

Contato

Endereço

30/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

10,00004,00 M FITA MIMOSA Rolos de fita mimosa na cor branco, com 50m 40,00

10,0000 40,00

Total por Fornecedor 10,0000 40,00

46942 - QUERENCIA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - ME

AV. SENADOR SALGADO FILHO, 7797, SALA 01, QUERENCIA, CEP : 94450-000, VIAMAO / RS

CNPJ 10.907.550/0001-42Fornecedor

Contato

Endereço

22/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

2,530015,00 UNI PANO DE PRATO,B/COPA E M TECIDO ATOALHADO,ESTAMPADO,COM BAINHA ,TAMANHO MÍNIMO DE:40 CM X 70CM. 37,95

6,150013,00 UN TOALHA DE ROSTO MEDINDO 45 X 70CM,100% ALGODÃO. 79,95

8,6800 117,90

Total por Fornecedor 8,6800 117,90

6828 - R COUTO-ELETRODOMESTICO

CONTAB. PAULA G. VIANA 3633 9219-PARECI.

RUA DOS VIVEIROS, S/N, PORTO MARATA, CEP : 95783-000, PARECI NOVO / RS

CNPJ 07.588.340/0001-24Fornecedor

Contato

Endereço

06/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

1.100,00001,00 UN CONSERTO DE UM REFRIGERADOR COMERCIAL 6 PORTAS, COM SUBSTITUIÇÃO DE UMA UNIDADE CONDENSADORA E DEUM COMPRESSOR DE MEIO HP NA EMEI SANTO ANTÔNIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.

1.100,00

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10/08/2015

6828 - R COUTO-ELETRODOMESTICO

CONTAB. PAULA G. VIANA 3633 9219-PARECI.

RUA DOS VIVEIROS, S/N, PORTO MARATA, CEP : 95783-000, PARECI NOVO / RS

CNPJ 07.588.340/0001-24Fornecedor

Contato

Endereço

06/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

350,00001,00 un SERVIÇO DE REISNTALAÇÃO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS NA EMEF PEDRO JOÃO MULLER, COM FORNECIMENTODE MATERIAL E MÃO DE OBRA.

350,00

1.450,0000 1.450,00

Total por Fornecedor 1.450,0000 1.450,00

35961 - RENASCENCA COMPANHIA DE TEATRO - ASSOCICACA O CULTURA & ARTE

RUA CAPITAO PORFIRIO, 688, CENTRO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPJ 15.303.018/0001-30Fornecedor

Contato

Endereço

24/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

12.725,00001,00 UN REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PROJETO APRESENTADO AO FUNDESC, CONFORMEPROCESSO Nº. 3264/2015

12.725,00

12.725,0000 12.725,00

Total por Fornecedor 12.725,0000 12.725,00

1268 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO

AVENIDA JULIO RENNER, 1050, SENAI, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPJ 89.522.064/0013-08Fornecedor

Contato

Endereço

03/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

8.970,00001,00 UN PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PERMANENCIA DOS ADOLESCENTES MARCIO E LUCAS NO CENTROCORACAO DE MAE. DETERMINADO NO DESPACHO DE 17.12.2014.

8.970,00

651,00001,00 UNIDADE PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PERMANENCIA DOS ADOLESCENTES MARCIO E LUCAS NO CENTROCORACAO DE MAE. DETERMINADO NO DESPACHO DE 29.10.2014.

651,00

13.660,00001,00 UNIDADE PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PERMANENCIA DOS ADOLESCENTES MARCIO E LUCAS NO CENTROCORACAO DE MAE. DETERMINADO NO DESPACHO DE 18.09.2014.

13.660,00

1.810,00001,00 UNIDADE PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A INTERNAÇÃO DA IDOSA DIVA LOPES. DETERMINADO NO DESPACHO DE17.09.2014.

1.810,00

500,00001,00 UNIDADE PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO SESSÕES DE AMBIENTOTERAPIA PARA ADAM NERY DE AVILA .DETERMINADO NO DESPACHO DE 05.03.2015.

500,00

16.740,00001,00 UNIDADE PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO AO TRATAMENTO DE ANDREI E EDUARDO NO CENTRO CORACAO DE MAE.DETERMINADO NO DESPACHO DE 19.02.2015.

16.740,00

13.000,00001,00 UNIDADE PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO AO PROCEDIMENTO CIRURGICO A LETICIA LEA PEREIRA.DETERMINADO NO DESPACHO DE 13.02.2015.

13.000,00

8.970,00001,00 UNIDADE PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO AO TRATAMENTO CONTRA DROGADICAO DE ADRIAN RAFAEL GONCALVES.DETERMINADO NO DESPACHO DE 22.08.2015.

8.970,00

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10/08/2015

1268 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO

AVENIDA JULIO RENNER, 1050, SENAI, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPJ 89.522.064/0013-08Fornecedor

Contato

Endereço

03/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

1.020,00001,00 UNIDADE PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO AO CUSTEIO DO TRATAMENTO COM PSICOMOTRICISTA, AO PACIENTEMURILO HENRIQUE KRUG. DETERMINADO NO DESPACHO DE 19.02.2015.

1.020,00

880,00001,00 UNIDADE PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO AO CUSTEIO DO TRATAMENTO COM PSICOMOTRICISTA, AO PACIENTEMURILO HENRIQUE KRUG. DETERMINADO NO DESPACHO DE 25.11.2014.

880,00

66.201,0000 66.201,00

Total por Fornecedor 66.201,0000 66.201,00

18184 - RM GALZER ESPORTES ME

JORGE A HOFFMEISTER

JERONYMO TEIXEIRA, 162, SAO JOAO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO /

CNPJ 10.752.328/0001-18Fornecedor

Contato

Endereço

02/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

2.705,60001,00 UN REDE DE PROTEÇÃO EM FIO SEDA POLIESTER 2MM, MALHA 12 CM, 85 METROS DE COMPRIMENTO POR 04 METROS DEALTURA PARA COLOCAÇÃO NA LATERAL E FUNDOS DO CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA DA EMEF DR. WALTER BELIAN

2.705,60

2.705,6000 2.705,60

Total por Fornecedor 2.705,6000 2.705,60

41619 - RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA EPP

RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 5056, SAO CRISTOVAO, CEP : 89700-000, CONCORDIA / SC

CNPJ 06.889.977/0001-98Fornecedor

Contato

Endereço

24/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

1.050,00002,00 UN PNEU 275/80 R 22.5 LISO PARA O CARRO 221 DA SMEC. 2.100,00

549,00004,00 UN PNEU 900X20 14 LONAS LISO - PARA O CARRO 213 DA SMEC. 2.196,00

1.599,0000 4.296,00

Total por Fornecedor 1.599,0000 4.296,00

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10/08/2015

6508 - ROSACLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME

CONTAB. LAURO DA SILVEIRA - 3632 5788-ANGELA

RUA LEO HANS, 643, DISTRITO INDUSTRIAL, MORRO PEIXOTO, CEP : 95785-000, HARMONIA / RS

CNPJ 04.734.921/0001-39Fornecedor

Contato

Endereço

22/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

1,200065,00 L ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO A 2% E VEÍCULO;EMB.01 LITRO. 78,00

1,2000 78,00

Total por Fornecedor 1,2000 78,00

32039 - ROSSATO & BERTHOLD LTDA

RUA DAUT, 606, CENTRO, CEP : 97010-150, SANTA MARIA / RS

CNPJ 06.977.683/0001-18Fornecedor

Contato

Endereço

13/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

1.712,00001,00 UN COMPRESSOR ODONTOLOGICO 38 LITROS, ISENTO DE ÓLEO

Compressor Odontológico - Compressor de Ar Odontológico Silencioso Isento de ÓleoTensão: 220V;Potência: 850W (1.14 HP);Deslocamento teórico: 212 L/min;Pressão Máxima: 8 Bar;Tanque: 38 L;Ruido: 55 dB (A);Peso aproximado: 26,5 kg;Dimensões aproximadas: 400 x 400 x 580mm (C x L x A).

1.712,00

1.712,0000 1.712,00

Total por Fornecedor 1.712,0000 1.712,00

6774 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

ENCARGOS

, CEP : 00000-000, BRASILIA / DF

CNPFFornecedor

Contato

Endereço

16/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

102,06001,00 UN PAGAMENTO Regularização de NIRF 8.572.553-6 Receita Federal 102,06

102,0600 102,06

Total por Fornecedor 102,0600 102,06

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10/08/2015

8734 - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO R IO GRANDE DO SUL

AV ALBERTO BINS, 665, CAIXA POSTAL 1294, CENTRO, CEP : 90030-142, PORTO ALEGRE / RS

CNPJ 03.575.238/0001-33Fornecedor

Contato

Endereço

09/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

4.590,00001,00 Un CONTRATAÇÃO para a realização da 2ª Rústica do Arraial de Montenegro, conforme Ofício nº 029/2015/SESC. 4.590,00

4.590,0000 4.590,00

10/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

1.000,00001,00 Un CONTRATAÇÃO do SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE SUL para a realização de atividades deformação para professores da rede pública, no dia 23 de julho de 2015, durante o 14º Encontro Nacional de Educação e 35ª EncontroMunicipal de Educação, conforme segue:-9h/12h - Palestra com Maria Fernanda Soledade Hennemann sobre "sexualidade na Infância".-13h/30min/17h - Oficinas pedagógicas com:- Camila Weternick, sobre "A importância da sonorização e música nas histórias infantis";- Leila Pereira, sobre "Contação de histórias: um estímulo à leitura";- Darci Orso, sobre "O Lúdico na educação infantil: Resgatando o Prazer de Brincar".

1.000,00

1.000,0000 1.000,00

Total por Fornecedor 5.590,0000 5.590,00

28916 - SHOPPING TOUR CAMBIO E TURISMO LTDA

RUA GAL BENTO MARTINS, 24, CJ 1102, CENTRO HISTORICO, CEP : 90010-080, PORTO ALEGRE / RS

CNPJ 01.802.239/0001-48Fornecedor

Contato

Endereço

17/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

1.680,00001,00 UN COMPLEMENTO A NE Nº 3076/2015. 1.680,00

1.680,0000 1.680,00

Total por Fornecedor 1.680,0000 1.680,00

3178 - SOCIEDADE BENEFICENTE ESPIRITUALISTA

RUA DR BRUNO DE ANDRADE, 0940, LAR DO MENOR, MUNICIPAL, MONTENEGRO / RS

CNPJ 91.375.238/0001-57Fornecedor

Contato

Endereço

01/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

374.448,00006,00 UN REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO MENSAL PARA ATENDER CRIANÇAS NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL EMTURNO INTEGRAL.

2.246.688,00

374.448,0000 2.246.688,00

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10/08/2015

3178 - SOCIEDADE BENEFICENTE ESPIRITUALISTA

RUA DR BRUNO DE ANDRADE, 0940, LAR DO MENOR, MUNICIPAL, MONTENEGRO / RS

CNPJ 91.375.238/0001-57Fornecedor

Contato

Endereço

06/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

11.092,39001,00 UN PAGAMENTO DE VAGAS EXCEDENTES CONFORME OFICIO 076/2015 DA ENTIDADE. 11.092,39

11.092,3900 11.092,39

24/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

136.100,00001,00 UN REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA IMPLEMENTAÇAO DO PROJETO "RESGTATANDO A CIDADANIA/02". 136.100,00

30.000,00001,00 UN REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO RESGATANDO A CIDADANIA/02. 30.000,00

131.100,00001,00 UN REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO "RESGATANDO A CIDADANIA/02". 131.100,00

297.200,0000 297.200,00

Total por Fornecedor 682.740,3900 2.554.980,39

6218 - SOCIEDADE CULTURAL BENEFICIENTE E ESPORTIVA SANTOS REIS

SANTOS REIS, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPJ 90.895.871/0001-03Fornecedor

Contato

Endereço

24/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

3.025,00001,00 UN REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PROJETO APRESENTADO AO FUNDESC, CONFORMEPROCESSO Nº 3136/2015

3.025,00

3.025,0000 3.025,00

Total por Fornecedor 3.025,0000 3.025,00

48851 - SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA

RUA OSVALDO ARANHA, 1482, ESQUINA CAPITAO CRUZ, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPJ 91.362.590/0072-41Fornecedor

Contato

Endereço

16/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

250,000025,00 Un Colchão de solteiro medindo aproximadamente 76 cm de largura, 188 cm de comprimento e 17,20 cm de altura. 6.250,00

250,0000 6.250,00

Total por Fornecedor 250,0000 6.250,00

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10/08/2015

513920 - STEFFEN FARMARCIA DE MANIPULACAO LTDA ME

RUA RAMIRO BARCELOS, 1734, CENTRO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPJ 07.557.161/0001-20Fornecedor

Contato

Endereço

03/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

11,73008,00 LATA MEDICAMENTOS . LEITE DE SOJA. EM PÓ. SOYMILKE ÔMEGA. - NATURAL, SEM AÇUCAR. LATAS COM 250 GRAMAS. 93,84

118,38003,00 CAIXA MEDICAMENTOS - DAPAGLIFLOZINA 10MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 355,14

128,78003,00 CAIXA MEDICAMENTOS . PIOGLITAZONA. 45 MG. CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS. 386,34

258,8900 835,32

Total por Fornecedor 258,8900 835,32

10979 - SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E ADMINISTRACAO DO MINISTERIO DO ESPORTE

SBS, QUADRA 04, LOTE 03 E 04, S/N , ED. SEDE / MATRIZ, PLANO PILOTO, CEP : 70092-900, BRASILIA / DF

CNPJ 02.973.091/0002-58Fornecedor

Contato

Endereço

23/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

145.787,47001,00 UN DEVOLUÇÃO DE VALOR DO CONTRATO DE REPASSE 0263323-442008/MINISTÉRIO DO ESPORTE/CAIXA-CONSLUSÃO DOGINÁSIO JOSÉ PEDRO STEIGLEDER

145.787,47

145.787,4700 145.787,47

Total por Fornecedor 145.787,4700 145.787,47

46639 - SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - ME

DANIEL OU ALEXANDRE

GUILHERME TRENEPHOL, 906, CANABARRO, CEP : 95890-000, TEUTONIA / RS

CNPJ 94.966.397/0001-14Fornecedor

Contato

Endereço

10/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

8,4600300,00 KG PEITO DE FRANGO, CONGELADO, SEM PELE E COM OSSO. 2.538,00

8,460050,00 KG PEITO DE FRANGO, CONGELADO, SEM PELE E COM OSSO. 423,00

18,170020,00 KG FILÉ DE PEIXE CONGELADO OU SUPER GELADO, SEM ESPINHAS 363,40

14,630030,00 kg CARNE SUÍNA, TIPO LOMBO SUINO INTEIRO 438,90

0,7600100,00 KG SAL MOÍDO, REFINADO, IODADO 76,00

4,890030,00 KG DOCE DE FRUTAS, DIVERSOS SABORES 146,70

0,7600100,00 KG SAL MOÍDO, REFINADO, IODADO 76,00

56,1300 4.062,00

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10/08/2015

46639 - SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - ME

DANIEL OU ALEXANDRE

GUILHERME TRENEPHOL, 906, CANABARRO, CEP : 95890-000, TEUTONIA / RS

CNPJ 94.966.397/0001-14Fornecedor

Contato

Endereço

22/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

14,6300230,00 kg CARNE SUÍNA, TIPO LOMBO SUINO INTEIRO 3.364,90

8,4600789,00 KG PEITO DE FRANGO, CONGELADO, SEM PELE E COM OSSO. 6.674,94

23,0900 10.039,84

30/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

6,9200290,00 KG MORTADELA MAGRA FATIADA, SEM PIMENTA, EM FATIAS DE 20G APROXIMADAMENTE 2.006,80

8,4600242,00 KG PEITO DE FRANGO, CONGELADO, SEM PELE E COM OSSO. 2.047,32

18,170026,00 KG FILÉ DE PEIXE CONGELADO OU SUPER GELADO, SEM ESPINHAS 472,42

14,6300549,00 kg CARNE SUÍNA, TIPO LOMBO SUINO INTEIRO 8.031,87

48,1800 12.558,41

Total por Fornecedor 127,4000 26.660,25

7639 - SUPERMERCADO LINASSI LTDA

AV.BENJAMIN CONSTANT,, 730, CENTRO, CEP : 98025-110, CRUZ ALTA / RS

CNPJ 88.774.922/0001-05Fornecedor

Contato

Endereço

10/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

18,150020,00 KG QUEIJO RALADO GROSSO 363,00

13,9200475,00 LITRO SUCO DE FRUTA CONCENTRADO DIVERSOS SABORES 6.612,00

16,460025,00 KG SARDINHA EM CONSERVA DE ÓLEO 411,50

11,860050,00 KG MANDOLATE COLONIAL COM FLOCOS DE ARROZ 593,00

4,970030,00 KG BISCOITO DE MEL TIPO PÃO DE MEL 149,10

13,920072,00 LITRO SUCO DE FRUTA CONCENTRADO DIVERSOS SABORES 1.002,24

18,150015,00 KG QUEIJO RALADO GROSSO 272,25

57,99005,00 KG ALIMENTO COM SOJA EM PÓ, SABOR BAUNILHA 289,95

155,4200 9.693,04

Total por Fornecedor 155,4200 9.693,04

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10/08/2015

668 - TABELIONATO DE NOTAS DE MONTENEGRO

CAPITAO CRUZ, 1577, CENTRO-CENTRO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPJ 90.895.301/0001-13Fornecedor

Contato

Endereço

10/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

249,925056,00 UN PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE ESCRITURAS REFERENTES AO PROLURB I E II. 13.995,80

249,9250 13.995,80

Total por Fornecedor 249,9250 13.995,80

49524 - TATIANA REIDEL

RUA RAMIRO BARCELOS, 2600, SANTANA, CEP : 90035-003, PORTO ALEGRE / RS

CNPF 956.154.740-68Fornecedor

Contato

Endereço

16/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

1.700,00001,00 Un CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR PALESTRA NO DIA 22 DE JULHO DE 2015, NO TURNO DA TARDE, COMDURAÇÃO DE 01 HORA, NO TEATRO ROBERTO ATAYDE CARDONA, SOBRE O TEMA "DESAFIOS E PERSPECTIVAS NAINDISSOCIABILIDADE ENTRE TERRITÓRIO E EDUCAÇÃO" QUE OCORRERÁ DURANTE O 14º ENCONTRO NACIONAL DEEDUCAÇÃO E 35º ENCONTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

1.700,00

1.700,0000 1.700,00

Total por Fornecedor 1.700,0000 1.700,00

861 - TAVARES - CHAVES & FECHADURAS LTDA-ME

36324577 FF CONTAB

RUA SANTOS DUMONT, 1347, CENTRO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPJ 91.292.086/0001-29Fornecedor

Contato

Endereço

02/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

13,00001,00 UN MATERIAL DE EXPEDIENTE Resina Gold P30 13,00

11,60001,00 UN MATERIAL DE EXPEDIENTE Refil Gold E30 11,60

10,00001,00 UN MATERIAL DE EXPEDIENTE Refil Gold E20 10,00

11,00001,00 UN MATERIAL DE EXPEDIENTE Resina Gold P20 11,00

30,00001,00 UN CARIMBO AUTOTINTAVEL 30,00

27,00002,00 UN CARIMBO AUTOTINTAVEL 54,00

102,6000 129,60

03/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

4,50004,00 UN COPIAS DE CHAVES 18,00

4,5000 18,00

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10/08/2015

861 - TAVARES - CHAVES & FECHADURAS LTDA-ME

36324577 FF CONTAB

RUA SANTOS DUMONT, 1347, CENTRO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPJ 91.292.086/0001-29Fornecedor

Contato

Endereço

06/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

30,00001,00 UN CARIMBO AUTOMÁTICO GOLD 30 PARA A DIRETORA DA BIBLIOTECA PÚBLICA ANA VALDETI MARTINS. 30,00

30,00001,00 UN CARIMBO AUTOMÁTICO GOLD 30 PARA A NUTRICIONISTA WERONIKI VEIGA BIEDRZYCKI 30,00

11,00001,00 UN RESINA PARA CARIMBO P20, PARA A SERVIDORA REJANI CRISTINI J. DE MELLO - AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR. 11,00

11,00001,00 UN RESINA PARA CARIMBO P20, PARA A SERVIDORA MARIA ROZELANI HAAS - AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR. 11,00

82,0000 82,00

07/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

30,00001,00 Un CARIMBO AUTOMATICO P30 Júlio César Hoffmeister - Secretário Municipal da Fazenda 30,00

30,0000 30,00

08/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

11,00002,00 UN RESINA PARA CARIMBO AUTOTINTÁVEL MODELO GOLD C20 22,00

10,00002,00 UN REFIL PARA CARIMBO PARA CARIMBO AUTOTINTÁVEL GOLD 20 20,00

21,0000 42,00

09/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

27,00004,00 UN CARIMBO GOLD 20 108,00

25,00001,00 Un CARIMBO AUTOMATICO P10 25,00

9,70007,00 UN FECHADURA ESTREITA 67,90

75,00001,00 un SERVIÇO COM REPOSIÇÃO DE FECHADURA NO CAPS 75,00

136,7000 275,90

10/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

27,00001,00 UN CARIMBO AUTOTINTAVEL PARA O SERVIDOR JACKSON B PINOTTI 27,00

27,0000 27,00

14/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

43,50001,00 UN CARIMBO AUTOTINTAVEL 43,50

13,10005,00 UN COPIAS DE CHAVES 65,50

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10/08/2015

861 - TAVARES - CHAVES & FECHADURAS LTDA-ME

36324577 FF CONTAB

RUA SANTOS DUMONT, 1347, CENTRO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPJ 91.292.086/0001-29Fornecedor

Contato

Endereço

14/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

27,00001,00 Un CARIMBO AUTOMATICO P10 P20 27,00

83,6000 136,00

16/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

27,00001,00 UN CARIMBO auto tintável, gold 20 com seguinte texo "CÓPIA" 27,00

27,00001,00 UN CARIMBO auto tintável, gold 20 com seguinte texto " LUÍS GABRIEL KERBER Assessoria de Apoio Legislativo""

27,00

27,00001,00 UN CARIMBO auto tintável, gold 20 com seguinte texo "CÓPIA" 27,00

13,00002,00 UN RESINA P30 26,00

11,00001,00 UN RESINA P10 11,00

25,00001,00 UN CARIMBO AUTOMÁTICO P10 25,00

27,00002,00 UN CARIMBO AUTOMÁTICO P20 54,00

27,00001,00 UN CARIMBO AUTOTINTAVEL 27,00

184,0000 224,00

17/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

65,00001,00 UN CONSERTO DE FECHADURA EM DOMICILIO COM ABERTURA E REPOSIÇÃO DE CILINDRO 65,00

20,00001,00 UN CILINDRO DE FECHADURA 20,00

27,00001,00 UN CARIMBO AUTOTINTAVEL PARA SERVIDOR ANTONIO SANDRO HISTER - MODELO GOLD C20 27,00

10,00001,00 UN REFIL PARA CARIMBO PARA CARIMBO AUTOTINTÁVEL MODELO GOLD C20- SECRETÁRIO CARLOS EDUARDO MULLER 10,00

11,00001,00 UN RESINA PARA CARIMBO AUTOTINTÁVEL MODELO GOLD C20- SECRETÁRIO CARLOS EDUARDO MULLER 11,00

5,00006,00 UN CHAVE YALE 30,00

15,00001,00 UN CHAVE 15,00

10,00002,00 UN CHAVE MAQUINA RE 232 20,00

10,00002,00 UN CHAVE GORGE 20,00

27,00002,00 UN CARIMBO . AUTOMATICO. GOLD 20. 54,00

200,0000 272,00

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10/08/2015

861 - TAVARES - CHAVES & FECHADURAS LTDA-ME

36324577 FF CONTAB

RUA SANTOS DUMONT, 1347, CENTRO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPJ 91.292.086/0001-29Fornecedor

Contato

Endereço

21/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

27,00004,00 Un CARIMBO AUTOMATICO P30 Aquisição de 04 Carimbos Automáticos P2001 - Barbara D. da Silva - Chefe da Dívida Ativa01 - Luis Augusto Haupenthal - Assessor Especial02 - Bônus Lei 4.213/05 ( Talão Produtor)

108,00

250,00002,00 UN CHAVE p/ segredo p/ kombi codificada 500,00

277,0000 608,00

22/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

60,00001,00 un SERVIÇO A DOMICILIO COM ABERTURA DE FECHADURA. 60,00

102,00001,00 UN FECHADURA . STAM. 1601/09. CR. 102,00

75,00001,00 UN SERVIÇO COM REPOSIÇÃO DE FECHADURA NO SETOR MEDICO. 75,00

27,00001,00 UN CARIMBO 27,00

264,0000 264,00

23/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

27,00003,00 UN CARIMBO AUTM GOLD 20 81,00

27,0000 81,00

Total por Fornecedor 1.439,4000 2.189,50

34229 - TEATRO LUZ ECENA LTDA

GESSICA

RUA JUIZ DE FORA, 709, IDEAL, CEP : 93336-210, NOVO HAMBURGO / RS

CNPJ 14.227.513/0001-44Fornecedor

Contato

Endereço

16/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

5.500,00001,00 Un CONTRATAÇÃO Contratação de empresa para apresentação de peça teatral "Estação das Cores ", espetáculo sobre o Meio Ambiente,conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Meio Ambiente

5.500,00

5.500,0000 5.500,00

Total por Fornecedor 5.500,0000 5.500,00

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10/08/2015

6704 - TURBO AUTO PECAS ACESSORIOS LTDA

(51) 32413194

AV CAVALHADA, 3489, CAVALHADA, CEP : 91740-001, PORTO ALEGRE / RS

CNPJ 93.988.921/0001-95Fornecedor

Contato

Endereço

24/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

558,30008,00 UN PNEU 900X20 14 LONAS BORRACHUDO PARA O CARRO 213 DA SMEC. 4.466,40

558,3000 4.466,40

Total por Fornecedor 558,3000 4.466,40

42711 - ULTRA AIR COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA - ME

ALAMEDA TRES DE OUTUBRO, 52, SARANDI, CEP : 91130-470, PORTO ALEGRE / RS

CNPJ 15.158.729/0001-68Fornecedor

Contato

Endereço

06/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

440,000050,00 un SERVIÇO de locação de concentrador de oxigenio - complemento a NE 246/15 - contrato 033022014 - proc. 11421/14 22.000,00

158,0000200,00 un SERVIÇO de oxigenio gás - apresentaçãio em cilindro de 1m3 31.600,00

14,10005.000,00 un SERVIÇO de oxigenio gás - apresentação em cilindors de 06 a 08m3 70.500,00

612,1000 124.100,00

Total por Fornecedor 612,1000 124.100,00

12233 - VALTER DO CARMO ROBALO

PAI: JOAO MOREIRA ROBALO

TRAVESSA DAMASCENO, 2696, OLARIA, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPF 524.916.170-72Fornecedor

Contato

Endereço

06/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

2.501,11001,00 UN PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAIS 2.501,11

2.501,1100 2.501,11

24/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

2.501,11001,00 UN PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAIS 2.501,11

2.501,1100 2.501,11

Total por Fornecedor 5.002,2200 5.002,22

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10/08/2015

30010 - VENER PEREIRA DE SOUZA

HENRIQUE

RUA DOUTOR GASTAO RHODES, 31, SANTANA, CEP : 90620-040, PORTO ALEGRE / RS

CNPJ 09.110.229/0001-53Fornecedor

Contato

Endereço

22/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

1,580060,00 PCT SACO DE LIXO DE 100 LITROS-PARA PESO DE 4,8KG,TAMANHO 75 X 1,05, ESPESSURA 80 MICRA , PCTE. C/ 05 UNIDADES 94,80

1,030040,00 PCT SACO DE LIXO 30 LITROS-TAMANHO 59 X 62 ,ESPESSURA 60 MICRA ,PACOTE C/ 10 UNIDADES 41,20

1,580044,00 PCT SACO DE LIXO DE 100 LITROS-PARA PESO DE 4,8KG,TAMANHO 75 X 1,05, ESPESSURA 80 MICRA , PCTE. C/ 05 UNIDADES 69,52

4,1900 205,52

Total por Fornecedor 4,1900 205,52

48976 - VENSATI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

RUA JOAO BORGMANN, 575, CENTRO, CEP : 99920-000, EREBANGO / RS

CNPJ 13.172.664/0001-80Fornecedor

Contato

Endereço

14/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

2.395,00002,00 UN CARROSSEL adaptado para cadeirantes, conforme Anexo XDESCRIÇÃO: Confeccionado em tubo de aço de com pintura esmalte nas cores azul, branco e vermelho, assoalho de chapaantiderrapante pintada com tinta esmalte sintética.MEDIDAS MÍNIMAS:Altura: 1,65mLargura: 1,60mComprimento: 2,20m

LOCAIS DE INSTALAÇÃO: Praça Centenário, Praça São Pedro

4.790,00

1.930,00002,00 Un BALANÇO adaptado para cadeirantes, conforme Anexo IXDESCRIÇÃO: Estrutura produzida em aço galvanizado com pintura esmalte nas cores azul, branco e vermelho, assoalho de chapaantiderrapante pintada com tinta esmalte sintética medidas mínimas 2,0 x 2,05, modulo para cadeiras de rodas com rampa de subidaoperada por uma alavanca que possibilita o próprio cadeirante a entrar e sair sem ajuda balanço em tábuaMEDIDAS MÍNIMAS:Altura: 2.75mLargura: 1.40mComprimento: 3.85mLOCAIS DE INSTALAÇÃO: Praça Centenário, Praça São Pedro

3.860,00

4.325,0000 8.650,00

Total por Fornecedor 4.325,0000 8.650,00

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10/08/2015

26872 - VIVIAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

AV PROTASIO ALVES, 9028, MORRO SANTANA, CEP : 91260-000, PORTO ALEGRE / RS

CNPJ 90.344.631/0001-10Fornecedor

Contato

Endereço

16/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

2,9500500,00 MT LONA / FILME PLASTICO, DE COR PRETA, ESPESSURA 100 MICRAS, COM 4 METROS DE LARGURA. 1.475,00

2,9500 1.475,00

Total por Fornecedor 2,9500 1.475,00

30045 - WEICOLO COMERCIO DE VEICULOS LTDA

[email protected]

RST 470, 1855, FAXINAL, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPJ 08.117.101/0005-82Fornecedor

Contato

Endereço

02/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

458,00001,00 un SERVIÇO MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DE 40.000 KM 458,00

27,55001,00 L OLEO ELF SOLARIS 5W30 200 L 27,55

47,90001,00 UN PEÇA LIMPADOR SISTEMA DE F 47,90

98,79001,00 PÇ ELEMENTO FILTRO DO AR 98,79

101,73001,00 PÇ ELEMENTO DO FILTRO DE AR 101,73

3,32001,00 PÇ ARRUELA DE COBRE 3,32

49,39001,00 UN PEÇA THROTLE BODY AIR E INTAK 49,39

30,00001,00 UN PEÇA STP LIMPADOR DE MOTOR PROFIS 30,00

121,46001,00 PÇ ELEMENTO DO FILTRO DE AR 121,46

75,00001,00 UN PEÇA LIMPADOR COMPLETO DO SIS 75,00

94,79001,00 UN FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE 94,79

1.107,9300 1.107,93

Total por Fornecedor 1.107,9300 1.107,93

513669 - WERNER INFORMATICA LTDA

CAPITAO CRUZ, 1684, SALA E, CENTRO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPJ 91.663.815/0002-97Fornecedor

Contato

Endereço

01/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

110,00001,00 UN PLACA LOGICA HP DJ 3845 110,00

110,0000 110,00

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Relação - Demonstrativo de Aquisições Set.Compras

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10/08/2015

513669 - WERNER INFORMATICA LTDA

CAPITAO CRUZ, 1684, SALA E, CENTRO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPJ 91.663.815/0002-97Fornecedor

Contato

Endereço

02/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

2,1000300,00 UN BOBINA 630,00

2,1000 630,00

03/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

52,90002,00 PÇ BATERIA SELADA 12V 7AH 105,80

52,9000 105,80

10/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

169,90001,00 UN TECLADO PARA NOTEBOOK 169,90

169,9000 169,90

17/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

183,57001,00 UN SWITCH 16P 10/100 MBPS 183,57

183,5700 183,57

22/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

52,90002,00 PÇ BATERIA SELADA 12V 7AH 105,80

52,9000 105,80

Total por Fornecedor 571,3700 1.305,07

Prefeitura Municipal de Montenegro

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10/08/2015

43793 - ZELDA BOZOLLA DE ALMEIDA-ME

RUA GABRIEL FRECEIRO DE MIRANDA, 340, JARDIM SANTO AMARO, CEP : 86185-010, LONDRINA / PR

CNPJ 07.511.067/0001-30Fornecedor

Contato

Endereço

13/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

1.755,90001,00 UN APARELHO DE ULTRA SOM COM JATO DE BICARBONATO ODONTOLÓGICO

Com bomba peristáltica;Chave liga / desliga;Chave seletora ultra-som ou jato de bicarbonato;Sintonia automática de freqüência;Ajuste do nível da potência ultra-sônica;Escala dos níveis de potência por cores facilitam os trabalhos em periodontia, endodontia ou geral;Caneta do ultra-som com sistema de capa removível e autoclavável, aumenta a vida útil do trandutor;Caneta do jato de bicarbonato com ponteira autoclavável;Pressurização interna do ar e da água através dos terminais de entrada;Sistema eletro-pneumático sincronizado com válvulas solenóides para proporcionar cortes e aspirações da água e ar instantaneamente;Despressurização interna do bicarbonato de sódio da válvula até a peça de mão, através de varredura automática;Registros de ajuste fino para controle de água e ar possibilitam adequar à necessidade de cada operação;Reservatório do bicarbonato de sódio, resistente e com tampa transparente;Filtro de ar com drenagem semi-automática;Peças de mão anatômica com mangueiras lisas, leves e flexíveis;Pedal para acionamento;Kit para esterilização, acompanha o suporte, (03) três insertos e chave de aperto;Gabinete confeccionado em plástico resistente;

1.755,90

1.755,9000 1.755,90

22/07/2015Data

Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

123,70005,00 UN ESPREMEDOR DE FRUTAS semi-industrial de inox, potência 1/3 HP, com bica e tampa em alumínio, design industrial, potência: 1/3HP, Velocidade: 1.750 RPM, Voltagem: bivolt, dimensões aproximadas: 7,5x 34,8 x 7,5cm (A x L x P). Peso aproximado: 4,4 kg.Certificação INMETRO.

618,50

123,7000 618,50

Total por Fornecedor 1.879,6000 2.374,40

Total Geral 5.582.299,8838 8.244.162,30