PB2020-50 (1).pdf - Peraturan BPK

201
1 BUPATI PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 50 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 48 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PEKALONGAN, Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.0202/I/3945/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.0202/I/3772/2020 tentang Daftar Penerima (Lokus) Bantuan Pemerintah Dalam Bentuk Uang Untuk Pembelian Peralatan Kesehatan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Bersumber BA-BUN Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2020, pada tanggal 04 November 2020, perlu dilakukan perubahan anggaran belanja modal peralatan kesehatan dan mesin pada BLUD RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2020, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2020; SALINAN

Transcript of PB2020-50 (1).pdf - Peraturan BPK

1

BUPATI PEKALONGAN

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN

NOMOR 50 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 48

TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Direktur

Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor

HK.0202/I/3945/2020 tentang Perubahan Atas

Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan

Nomor HK.0202/I/3772/2020 tentang Daftar Penerima

(Lokus) Bantuan Pemerintah Dalam Bentuk Uang

Untuk Pembelian Peralatan Kesehatan Pada Masa

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Bersumber BA-BUN Direktorat Jenderal Pelayanan

Kesehatan Tahun Anggaran 2020, pada tanggal 04

November 2020, perlu dilakukan perubahan anggaran

belanja modal peralatan kesehatan dan mesin pada

BLUD RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan, maka

Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 48 Tahun 2020

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun

Anggaran 2020, perlu ditinjau kembali dan

disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati

Pekalongan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penjabaran

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2020;

SALINAN

2

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan

mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten

Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098),

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019

tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan

Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang

Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II

Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten

Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat

II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II

Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3381);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4028);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler

Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

4

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5340);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun

2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan

Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5272);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5533);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang

Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6057);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5

20. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123

Tahun 2018 tentang Perubahan keempat atas

Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 665);

24. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

7/PMK.07 Tahun 2020 tentang Penggunaan,

Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil

Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 37);

25. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

19/PMK.07 Tahun 2020 tentang Penyaluran dan

Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan

Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam

Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019

(Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 250);

26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

101/PMK.07 Tahun 2020 tentang Penyaluran dan

Penggunaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun

Anggaran 2020 Untuk Mendukung Penanganan

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan

Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 866);

6

27. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6

Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10

Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 10,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan

Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan

Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Pekalongan Nomor 27);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1

Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan

Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2017

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan

Tahun 2017 Nomor 16);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8

Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah

Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 8,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan

Nomor 65);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah

Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 14,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan

Nomor 70);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10

Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal

Daerah Kabupaten Pekalongan Pada Badan Usaha Milik

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan

Tahun 2018 Nomor 10);

7

33. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6

Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun

Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten

Pekalongan Tahun 2020 Nomor 6);

34. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 54 Tahun 2019

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2020

(Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019

Nomor 54) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 32

Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas

Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 54 Tahun 2019

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2020

(Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020

Nomor 33);

35. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 48 Tahun 2020

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun

Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan

Tahun 2020 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 48 TAHUN

2020 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN

PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II

Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 48 Tahun 2020

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran

2020 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020

Nomor 49), diubah sehingga berbunyi sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini.

LAMPIRAN I :

NOMOR :

TENTANG :

50 TAHUN 2020

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 48 TAHUN 2020

TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2020

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN

KODE

REKENINGU R A I A N

1

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

PENDAPATAN DAERAH4

Pendapatan Asli Daerah4.1 376.703.767.484,00 378.788.767.484,00 2.085.000.000,00 0,55

Pajak Daerah4.1.1 85.904.752.350,00 85.904.752.350,00 0,00 0,00

Pajak Hotel4.1.1.01 776.673.000,00 776.673.000,00 0,00 0,00

Hotel Bintang Dua4.1.1.01.05 582.548.000,00 582.548.000,00 0,00 0,00

Hotel Melati Satu4.1.1.01.09 77.500.000,00 77.500.000,00 0,00 0,00

Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hotel/Rumah Kos4.1.1.01.12 116.625.000,00 116.625.000,00 0,00 0,00

Pajak Restoran4.1.1.02 5.412.512.000,00 5.412.512.000,00 0,00 0,00

Restoran4.1.1.02.01 467.710.000,00 467.710.000,00 0,00 0,00

Rumah Makan4.1.1.02.02 1.268.250.000,00 1.268.250.000,00 0,00 0,00

Kafetaria4.1.1.02.03 74.002.000,00 74.002.000,00 0,00 0,00

Katering4.1.1.02.05 3.380.575.000,00 3.380.575.000,00 0,00 0,00

Warung4.1.1.02.06 54.175.000,00 54.175.000,00 0,00 0,00

Jasa Boga4.1.1.02.08 167.800.000,00 167.800.000,00 0,00 0,00

Pajak Hiburan4.1.1.03 612.649.653,00 612.649.653,00 0,00 0,00

Karaoke4.1.1.03.07 454.548.153,00 454.548.153,00 0,00 0,00

Sirkus/akrobatik/sulap4.1.1.03.09 6.429.000,00 6.429.000,00 0,00 0,00

Balap Kendaraan Bermotor4.1.1.03.14 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00

Permainan Ketangkasan4.1.1.03.15 6.550.000,00 6.550.000,00 0,00 0,00

Panti Pijat/Refleksi4.1.1.03.16 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

2

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

Mandi Uap/spa4.1.1.03.17 139.722.500,00 139.722.500,00 0,00 0,00

Pertandingan Olahraga4.1.1.03.19 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00

Pajak Reklame4.1.1.04 2.379.550.000,00 2.379.550.000,00 0,00 0,00

Reklame Papan/Billboard/Videotron/megatron4.1.1.04.01 1.794.125.000,00 1.794.125.000,00 0,00 0,00

Reklame Kain4.1.1.04.02 549.650.000,00 549.650.000,00 0,00 0,00

Reklame Melekat/stiker4.1.1.04.03 30.375.000,00 30.375.000,00 0,00 0,00

Reklame Selebaran4.1.1.04.04 1.125.000,00 1.125.000,00 0,00 0,00

Reklame Berjalan4.1.1.04.05 4.275.000,00 4.275.000,00 0,00 0,00

Pajak Penerangan Jalan4.1.1.05 30.073.895.500,00 30.073.895.500,00 0,00 0,00

Pajak Penerangan Jalan PLN4.1.1.05.01 30.073.895.500,00 30.073.895.500,00 0,00 0,00

Pajak Parkir4.1.1.07 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00

Pajak Parkir4.1.1.07.01 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00

Pajak Air Tanah4.1.1.08 2.621.290.048,00 2.621.290.048,00 0,00 0,00

Pajak Air Tanah4.1.1.08.01 2.621.290.048,00 2.621.290.048,00 0,00 0,00

Pajak Sarang Burung Walet4.1.1.09 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

Pajak Sarang Burung Walet4.1.1.09.01 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan4.1.1.11 5.044.825.500,00 5.044.825.500,00 0,00 0,00

Batu, Pasir, Tanah4.1.1.11.06 5.044.825.500,00 5.044.825.500,00 0,00 0,00

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan4.1.1.12 21.263.356.649,00 21.263.356.649,00 0,00 0,00

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan4.1.1.12.01 21.263.356.649,00 21.263.356.649,00 0,00 0,00

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan4.1.1.13 17.630.000.000,00 17.630.000.000,00 0,00 0,00

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan4.1.1.13.01 17.630.000.000,00 17.630.000.000,00 0,00 0,00

Retribusi Daerah4.1.2 18.105.404.210,00 18.105.404.210,00 0,00 0,00

Retribusi Jasa Umum4.1.2.01 12.713.377.200,00 12.713.377.200,00 0,00 0,00

Retribusi Pelayanan Kesehatan4.1.2.01.01 614.993.500,00 614.993.500,00 0,00 0,00

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan4.1.2.01.02 800.292.000,00 800.292.000,00 0,00 0,00

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat4.1.2.01.04 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 0,00

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum4.1.2.01.05 851.176.000,00 851.176.000,00 0,00 0,00

Retribusi Pelayanan Pasar4.1.2.01.06 8.780.161.200,00 8.780.161.200,00 0,00 0,00

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor4.1.2.01.07 588.174.500,00 588.174.500,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

3

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus4.1.2.01.11 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi4.1.2.01.13 850.080.000,00 850.080.000,00 0,00 0,00

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang4.1.2.01.14 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00

Retribusi Penyedotan Limbah Cair Industri Kecil4.1.2.01.15 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

Retribusi Jasa Usaha4.1.2.02 3.529.177.010,00 3.529.177.010,00 0,00 0,00

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah4.1.2.02.01 1.113.660.700,00 1.113.660.700,00 0,00 0,00

Retribusi Tempat Pelelangan4.1.2.02.03 306.372.560,00 306.372.560,00 0,00 0,00

Retribusi Terminal4.1.2.02.04 154.547.100,00 154.547.100,00 0,00 0,00

Retribusi Tempat Khusus Parkir4.1.2.02.05 309.120.000,00 309.120.000,00 0,00 0,00

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa4.1.2.02.06 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

Retribusi Rumah Potong Hewan4.1.2.02.07 251.457.600,00 251.457.600,00 0,00 0,00

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga4.1.2.02.09 700.354.050,00 700.354.050,00 0,00 0,00

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah4.1.2.02.11 76.265.000,00 76.265.000,00 0,00 0,00

Retribusi Sewa Alat Berat4.1.2.02.16 612.400.000,00 612.400.000,00 0,00 0,00

Retribusi Perizinan Tertentu4.1.2.03 1.862.850.000,00 1.862.850.000,00 0,00 0,00

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan4.1.2.03.01 1.755.000.000,00 1.755.000.000,00 0,00 0,00

Retribusi Izin Trayek4.1.2.03.04 5.510.000,00 5.510.000,00 0,00 0,00

Retribusi Jasa Laboratorium4.1.2.03.14 102.340.000,00 102.340.000,00 0,00 0,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan4.1.3 10.122.914.114,00 10.122.914.114,00 0,00 0,00

Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik

Daerah/BUMD

4.1.3.01 10.122.914.114,00 10.122.914.114,00 0,00 0,00

Bagian Laba PD. BPR BKK Kabupaten Pekalongan4.1.3.01.01 2.545.224.765,00 2.545.224.765,00 0,00 0,00

PT. Bank Jateng4.1.3.01.03 6.364.622.955,00 6.364.622.955,00 0,00 0,00

Bagian Laba PDAM Kajen4.1.3.01.04 1.213.066.394,00 1.213.066.394,00 0,00 0,00

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah4.1.4 262.570.696.810,00 264.655.696.810,00 2.085.000.000,00 0,79

Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan4.1.4.01 14.865.600.000,00 14.865.600.000,00 0,00 0,00

Pelepasan Hak Atas Tanah4.1.4.01.01 12.318.600.000,00 12.318.600.000,00 0,00 0,00

Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai4.1.4.01.02 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua4.1.4.01.05 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat4.1.4.01.06 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

4

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

Penjualan Drum Bekas4.1.4.01.07 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00

Penjualan Hasil Penebangan Pohon4.1.4.01.08 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00

Penjualan bahan-bahan Bekas Bangunan4.1.4.01.10 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

Penerimaan Lain lain DPPKD4.1.4.01.19 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 0,00 0,00

Pendapatan Pemanfaatan Air oleh PDAM4.1.4.01.20 759.000.000,00 759.000.000,00 0,00 0,00

Jasa Giro4.1.4.02 4.161.445.911,00 4.161.445.911,00 0,00 0,00

Jasa Giro Kas Daerah4.1.4.02.01 4.161.445.911,00 4.161.445.911,00 0,00 0,00

Pendapatan Bunga Deposito4.1.4.03 9.600.000.000,00 9.600.000.000,00 0,00 0,00

Rekening Deposito pada Bank4.1.4.03.01 9.600.000.000,00 9.600.000.000,00 0,00 0,00

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah4.1.4.04 240.274.290,00 240.274.290,00 0,00 0,00

Kerugian Uang Daerah4.1.4.04.01 240.274.290,00 240.274.290,00 0,00 0,00

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan4.1.4.06 900.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00

Bidang Pekerjaan Umum4.1.4.06.03 900.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00

Pendapatan Denda Pajak4.1.4.07 1.071.231.860,00 1.071.231.860,00 0,00 0,00

Pendapatan Denda Pajak Hotel4.1.4.07.01 5.750.000,00 5.750.000,00 0,00 0,00

Pendapatan Denda Pajak Restoran4.1.4.07.02 126.390.000,00 126.390.000,00 0,00 0,00

Pendapatan Denda Pajak Hiburan4.1.4.07.03 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00

Pendapatan Denda Pajak Reklame4.1.4.07.04 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00

Pendapatan Denda Pajak Parkir4.1.4.07.06 1.485.090,00 1.485.090,00 0,00 0,00

Pendapatan Denda Pajak Air Tanah4.1.4.07.07 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan4.1.4.07.09 79.561.685,00 79.561.685,00 0,00 0,00

Pendapatan Denda Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan4.1.4.07.10 849.995.085,00 849.995.085,00 0,00 0,00

Pendapatan Denda Retribusi4.1.4.08 3.760.000,00 3.760.000,00 0,00 0,00

Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah4.1.4.08.23 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00

Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek4.1.4.08.42 1.510.000,00 1.510.000,00 0,00 0,00

Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan4.1.4.09 2.875.000.000,00 2.875.000.000,00 0,00 0,00

Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan4.1.4.09.01 2.875.000.000,00 2.875.000.000,00 0,00 0,00

Pendapatan dari Pengembalian4.1.4.10 4.743.795.202,00 4.743.795.202,00 0,00 0,00

Pendapatan Dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 214.1.4.10.01 433.795.202,00 433.795.202,00 0,00 0,00

Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan4.1.4.10.03 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

5

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

Pendapatan Dari Pengembalian Kegiatan Tahun Lalu4.1.4.10.06 3.810.000.000,00 3.810.000.000,00 0,00 0,00

Pendapatan BLUD4.1.4.15 209.767.878.615,00 211.852.878.615,00 2.085.000.000,00 0,99

Pendapatan BLUD Rumah Sakit Daerah Kraton4.1.4.15.01 88.482.943.115,00 90.567.943.115,00 2.085.000.000,00 2,35

Pendapatan BLUD Rumah Sakit Daerah Kajen4.1.4.15.02 66.540.000.000,00 66.540.000.000,00 0,00 0,00

Pendapatan BLUD Puskesmas Kajen I4.1.4.15.03 2.294.892.800,00 2.294.892.800,00 0,00 0,00

Pendapatan BLUD Puskesmas Kajen II4.1.4.15.04 1.675.815.000,00 1.675.815.000,00 0,00 0,00

Pendapatan BLUD Puskesmas Karanganyar4.1.4.15.05 2.520.365.900,00 2.520.365.900,00 0,00 0,00

Pendapatan BLUD Puskesmas Kesesi I4.1.4.15.06 3.663.178.800,00 3.663.178.800,00 0,00 0,00

Pendapatan BLUD Puskesmas Kesesi II4.1.4.15.07 1.357.001.200,00 1.357.001.200,00 0,00 0,00

Pendapatan BLUD Puskesmas Kedungwuni I4.1.4.15.08 3.149.134.500,00 3.149.134.500,00 0,00 0,00

Pendapatan BLUD Puskesmas Kedungwuni II4.1.4.15.09 2.112.744.800,00 2.112.744.800,00 0,00 0,00

Pendapatan BLUD Puskesmas Wonopringgo4.1.4.15.10 2.424.128.200,00 2.424.128.200,00 0,00 0,00

Pendapatan BLUD Puskesmas Bojong I4.1.4.15.11 2.868.066.000,00 2.868.066.000,00 0,00 0,00

Pendapatan BLUD Puskesmas Bojong II4.1.4.15.12 1.647.634.100,00 1.647.634.100,00 0,00 0,00

Pendapatan BLUD Puskesmas Karangdadap4.1.4.15.13 2.768.388.800,00 2.768.388.800,00 0,00 0,00

Pendapatan BLUD Puskesmas Wiradesa4.1.4.15.14 3.156.202.900,00 3.156.202.900,00 0,00 0,00

Pendapatan BLUD Puskesmas Wonokerto I4.1.4.15.15 1.329.566.500,00 1.329.566.500,00 0,00 0,00

Pendapatan BLUD Puskesmas Wonokerto II4.1.4.15.16 772.654.900,00 772.654.900,00 0,00 0,00

Pendapatan BLUD Puskesmas Sragi I4.1.4.15.17 2.133.042.800,00 2.133.042.800,00 0,00 0,00

Pendapatan BLUD Puskesmas Sragi II4.1.4.15.18 2.026.905.900,00 2.026.905.900,00 0,00 0,00

Pendapatan BLUD Puskesmas Siwalan4.1.4.15.19 2.693.574.100,00 2.693.574.100,00 0,00 0,00

Pendapatan BLUD Puskesmas Doro I4.1.4.15.20 1.701.996.700,00 1.701.996.700,00 0,00 0,00

Pendapatan BLUD Puskesmas Doro II4.1.4.15.21 690.281.800,00 690.281.800,00 0,00 0,00

Pendapatan BLUD Puskesmas Talun4.1.4.15.22 1.034.145.300,00 1.034.145.300,00 0,00 0,00

Pendapatan BLUD Puskesmas Petungkriono4.1.4.15.23 426.314.000,00 426.314.000,00 0,00 0,00

Pendapatan BLUD Puskesmas Lebakbarang4.1.4.15.24 598.846.100,00 598.846.100,00 0,00 0,00

Pendapatan BLUD Puskesmas Buaran4.1.4.15.25 2.628.910.800,00 2.628.910.800,00 0,00 0,00

Pendapatan BLUD Puskesmas Tirto I4.1.4.15.26 2.757.487.200,00 2.757.487.200,00 0,00 0,00

Pendapatan BLUD Puskesmas Tirto II4.1.4.15.27 937.034.900,00 937.034.900,00 0,00 0,00

Pendapatan BLUD Puskesmas Paninggaran4.1.4.15.28 3.348.335.400,00 3.348.335.400,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

6

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

Pendapatan BLUD Puskesmas Kandangserang4.1.4.15.29 2.028.286.100,00 2.028.286.100,00 0,00 0,00

Pendapatan Piutang4.1.4.19 14.331.710.932,00 14.331.710.932,00 0,00 0,00

Pendapatan Dari Piutang Pajak4.1.4.19.01 11.745.274.160,00 11.745.274.160,00 0,00 0,00

Pendapatan Dari Piutang Retribusi4.1.4.19.02 660.436.772,00 660.436.772,00 0,00 0,00

Pendapatan Dari Piutang Lainnya4.1.4.19.03 1.926.000.000,00 1.926.000.000,00 0,00 0,00

Pendapatan dari Denda Keterlambatan Laporan4.1.4.21 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

Pendapatan dari Denda Keterlambatan Laporan PPAT4.1.4.21.01 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

Dana Perimbangan4.2 1.225.449.661.450,00 1.225.449.661.450,00 0,00 0,00

Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak4.2.1 37.117.638.450,00 37.117.638.450,00 0,00 0,00

Bagi Hasil Pajak4.2.1.01 34.565.389.036,00 34.565.389.036,00 0,00 0,00

Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan4.2.1.01.01 12.548.240.905,00 12.548.240.905,00 0,00 0,00

Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak OPDN dan PPh Pasal

21

4.2.1.01.03 15.457.609.603,00 15.457.609.603,00 0,00 0,00

Bagi Hasil Penerimaan Cukai Tembakau4.2.1.01.04 6.559.538.528,00 6.559.538.528,00 0,00 0,00

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam4.2.1.02 2.552.249.414,00 2.552.249.414,00 0,00 0,00

Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan4.2.1.02.02 445.703.397,00 445.703.397,00 0,00 0,00

Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan4.2.1.02.07 1.425.207.061,00 1.425.207.061,00 0,00 0,00

Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi4.2.1.02.08 57.984.485,00 57.984.485,00 0,00 0,00

Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi4.2.1.02.09 405.494.882,00 405.494.882,00 0,00 0,00

Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi4.2.1.02.10 216.808.491,00 216.808.491,00 0,00 0,00

Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara4.2.1.02.11 1.051.098,00 1.051.098,00 0,00 0,00

Dana Alokasi Umum4.2.2 890.703.494.000,00 890.703.494.000,00 0,00 0,00

Dana Alokasi Umum4.2.2.01 890.703.494.000,00 890.703.494.000,00 0,00 0,00

Dana Alokasi Umum4.2.2.01.01 890.703.494.000,00 890.703.494.000,00 0,00 0,00

Dana Alokasi Khusus4.2.3 297.628.529.000,00 297.628.529.000,00 0,00 0,00

Dana Alokasi Khusus4.2.3.01 81.024.678.000,00 81.024.678.000,00 0,00 0,00

Dana alokasi khusus bidang Pendidikan4.2.3.01.01 32.441.410.000,00 32.441.410.000,00 0,00 0,00

Dana alokasi khusus bidang kesehatan pelayanan dasar4.2.3.01.02 10.466.861.000,00 10.466.861.000,00 0,00 0,00

Dana alokasi khusus kesehatan pelayanan rujukan4.2.3.01.03 15.004.532.000,00 15.004.532.000,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

7

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

Dana alokasi khusus kefarmasian dan perbekalan kesehatan4.2.3.01.08 2.869.910.000,00 2.869.910.000,00 0,00 0,00

Dana alokasi khusus Keluarga Berencana4.2.3.01.12 1.026.800.000,00 1.026.800.000,00 0,00 0,00

Dana alokasi khusus Perumahan dan Pemukiman4.2.3.01.14 2.638.389.000,00 2.638.389.000,00 0,00 0,00

Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Air Minum4.2.3.01.20 3.431.272.000,00 3.431.272.000,00 0,00 0,00

Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Sanitasi4.2.3.01.21 5.821.200.000,00 5.821.200.000,00 0,00 0,00

Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Irigasi4.2.3.01.23 3.433.118.000,00 3.433.118.000,00 0,00 0,00

Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Pariwisata4.2.3.01.25 1.373.707.000,00 1.373.707.000,00 0,00 0,00

Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Pertanian4.2.3.01.26 720.000.000,00 720.000.000,00 0,00 0,00

Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Kelautan dan Perikanan4.2.3.01.27 454.335.000,00 454.335.000,00 0,00 0,00

Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana4.2.3.01.29 1.270.010.000,00 1.270.010.000,00 0,00 0,00

Dana Alokasi Khusus Bidang Sosial4.2.3.01.30 73.134.000,00 73.134.000,00 0,00 0,00

Dana Alokasi Khusus Non Fisik4.2.3.03 216.603.851.000,00 216.603.851.000,00 0,00 0,00

Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD4.2.3.03.01 19.807.800.000,00 19.807.800.000,00 0,00 0,00

Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tunjangan Profesi Guru4.2.3.03.02 152.608.806.000,00 152.608.806.000,00 0,00 0,00

Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan4.2.3.03.04 25.105.043.000,00 25.105.043.000,00 0,00 0,00

Dana Alokasi Khusus Non Fisik Akreditasi PUSKESMAS4.2.3.03.06 466.472.000,00 466.472.000,00 0,00 0,00

Dana Alokasi Khusus Non Fisik Jaminan Persalinan4.2.3.03.07 4.912.708.000,00 4.912.708.000,00 0,00 0,00

Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional KB4.2.3.03.08 5.684.658.000,00 5.684.658.000,00 0,00 0,00

Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan

UKM

4.2.3.03.10 417.358.000,00 417.358.000,00 0,00 0,00

Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan4.2.3.03.11 2.958.841.000,00 2.958.841.000,00 0,00 0,00

Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Kepariwisataan4.2.3.03.12 344.050.000,00 344.050.000,00 0,00 0,00

Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan

Pendidikan Kesetaraan

4.2.3.03.13 4.050.500.000,00 4.050.500.000,00 0,00 0,00

Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pengawasan Obat dan Makanan4.2.3.03.14 247.615.000,00 247.615.000,00 0,00 0,00

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah4.3 517.228.164.918,00 517.228.164.918,00 0,00 0,00

Hibah4.3.1 90.939.132.324,00 90.939.132.324,00 0,00 0,00

Pendapatan Hibah Dari Pemerintah4.3.1.01 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00

Hibah dari Pemerintah Pusat4.3.1.01.01 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

8

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

Hibah Dana BOS4.3.1.02 85.883.040.000,00 85.883.040.000,00 0,00 0,00

Hibah Dana BOS4.3.1.02.01 85.883.040.000,00 85.883.040.000,00 0,00 0,00

Pendapatan Bonus Produksi dari Pengusahaan Panas Bumi4.3.1.03 56.092.324,00 56.092.324,00 0,00 0,00

Pendapatan Bonus Produksi dari Pengusahaan Panas Bumi4.3.1.03.01 56.092.324,00 56.092.324,00 0,00 0,00

Dana Darurat4.3.2 0,00 0,00 0,00 0,00

Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya4.3.3 110.955.468.594,00 110.955.468.594,00 0,00 0,00

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 2)4.3.3.01 110.955.468.594,00 110.955.468.594,00 0,00 0,00

Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor4.3.3.01.01 24.127.478.000,00 24.127.478.000,00 0,00 0,00

Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor4.3.3.01.02 19.670.288.000,00 19.670.288.000,00 0,00 0,00

Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor4.3.3.01.03 21.982.197.000,00 21.982.197.000,00 0,00 0,00

Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan4.3.3.01.04 102.424.000,00 102.424.000,00 0,00 0,00

Bagi Hasil dari Pajak Rokok4.3.3.01.05 42.473.635.000,00 42.473.635.000,00 0,00 0,00

Kekurangan Bagi Hasil Pajak Provinsi4.3.3.01.07 2.599.446.594,00 2.599.446.594,00 0,00 0,00

Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus4.3.4 40.927.086.000,00 40.927.086.000,00 0,00 0,00

Dana Penyesuaian4.3.4.01 40.927.086.000,00 40.927.086.000,00 0,00 0,00

Dana Insentif Daerah (DID)4.3.4.01.06 40.927.086.000,00 40.927.086.000,00 0,00 0,00

Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya4.3.5 11.009.372.000,00 11.009.372.000,00 0,00 0,00

Bantuan Keuangan dari Provinsi4.3.5.01 11.009.372.000,00 11.009.372.000,00 0,00 0,00

Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah4.3.5.01.01 11.009.372.000,00 11.009.372.000,00 0,00 0,00

Dana Desa4.3.6 263.397.106.000,00 263.397.106.000,00 0,00 0,00

Pendapatan Dana Desa4.3.6.01 263.397.106.000,00 263.397.106.000,00 0,00 0,00

Pendapatan Dana Desa4.3.6.01.01 263.397.106.000,00 263.397.106.000,00 0,00 0,00

JUMLAH PENDAPATAN 2.119.381.593.852,00 2.121.466.593.852,00 2.085.000.000,00 0,09

BELANJA DAERAH5

Belanja Tidak Langsung5.1 1.306.786.427.339,00 1.306.786.427.339,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai5.1.1 809.372.601.757,00 809.372.601.757,00 0,00 0,00

Gaji dan Tunjangan5.1.1.01 741.067.093.713,00 741.067.093.713,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

9

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)5.1.1.01.01 430.131.769.332,00 430.101.426.106,00 ( 30.343.226,00) ( 0,00)

Tunjangan Keluarga5.1.1.01.02 41.191.322.945,00 41.191.341.173,00 18.228,00 0,00

Tunjangan Jabatan 1)5.1.1.01.03 8.434.732.168,00 8.434.732.168,00 0,00 0,00

Tunjangan Fungsional5.1.1.01.04 29.831.481.498,00 29.865.281.498,00 33.800.000,00 0,11

Tunjangan Fungsional Umum5.1.1.01.05 6.583.474.213,00 6.578.702.312,00 ( 4.771.901,00) ( 0,07)

Tunjangan Beras 1)5.1.1.01.06 23.013.802.436,00 23.013.802.436,00 0,00 0,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus5.1.1.01.07 2.315.364.149,00 2.315.384.276,00 20.127,00 0,00

Pembulatan Gaji5.1.1.01.08 25.603.823,00 25.603.823,00 0,00 0,00

Iuran BPJS Kesehatan5.1.1.01.09 27.570.642.332,00 27.571.842.332,00 1.200.000,00 0,00

Uang Paket 2)5.1.1.01.10 86.058.000,00 86.058.000,00 0,00 0,00

Tunjangan Badan Musyawarah 2)5.1.1.01.11 29.414.700,00 29.414.700,00 0,00 0,00

Tunjangan Komisi 2)5.1.1.01.12 55.906.200,00 55.906.200,00 0,00 0,00

Tunjangan Badan Anggaran 2)5.1.1.01.13 29.414.700,00 29.414.700,00 0,00 0,00

Tunjangan Badan Kehormatan 2)5.1.1.01.14 7.856.100,00 7.856.100,00 0,00 0,00

Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 2)5.1.1.01.15 27.953.100,00 27.953.100,00 0,00 0,00

Tunjangan Perumahan 2)5.1.1.01.16 4.184.400.000,00 4.184.400.000,00 0,00 0,00

Uang Jasa Pengabdian 2)5.1.1.01.18 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 0,00

Tunjangan Badan Pembentukan PERDA5.1.1.01.21 15.894.900,00 15.894.900,00 0,00 0,00

Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)5.1.1.01.22 1.051.853.704,00 1.051.830.476,00 ( 23.228,00) ( 0,00)

Iuran JKM (Jaminan Kematian)5.1.1.01.23 3.022.504.043,00 3.022.604.043,00 100.000,00 0,00

Tunjangan Transportasi5.1.1.01.24 5.670.000.000,00 5.670.000.000,00 0,00 0,00

Tunjangan Reses5.1.1.01.25 1.417.500.000,00 1.417.500.000,00 0,00 0,00

Tunjangan Profesi Guru (TPG)5.1.1.01.26 155.799.377.870,00 155.799.377.870,00 0,00 0,00

Tambahan Penghasilan Guru5.1.1.01.27 558.167.500,00 558.167.500,00 0,00 0,00

Tambahan Penghasilan PNS5.1.1.02 56.854.094.756,00 56.854.094.756,00 0,00 0,00

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja5.1.1.02.01 52.822.694.756,00 52.822.694.756,00 0,00 0,00

Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas5.1.1.02.02 1.404.000.000,00 1.404.000.000,00 0,00 0,00

Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja5.1.1.02.03 2.627.400.000,00 2.627.400.000,00 0,00 0,00

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta

KDH/WKDH

5.1.1.03 6.522.000.000,00 6.522.000.000,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

10

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD5.1.1.03.01 5.670.000.000,00 5.670.000.000,00 0,00 0,00

Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH5.1.1.03.02 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00

Dana Operasional Pimpinan DPRD5.1.1.03.03 252.000.000,00 252.000.000,00 0,00 0,00

Insentif Pemungutan Pajak Daerah5.1.1.05 4.307.159.488,00 4.307.159.488,00 0,00 0,00

Insentif Pemungutan Pajak Daerah5.1.1.05.01 4.307.159.488,00 4.307.159.488,00 0,00 0,00

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah5.1.1.06 622.253.800,00 622.253.800,00 0,00 0,00

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah5.1.1.06.01 622.253.800,00 622.253.800,00 0,00 0,00

Belanja Bunga5.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Subsidi5.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Hibah5.1.4 83.639.632.930,00 83.639.632.930,00 0,00 0,00

Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat5.1.4.01 44.895.240.830,00 44.895.240.830,00 0,00 0,00

Belanja Hibah kepada Polres Pekalongan untuk Pengamanan Pemilukada5.1.4.01.001 4.394.574.000,00 4.394.574.000,00 0,00 0,00

Bantuan Hibah Kepada Kodim 0710/Pekalongan Untuk Pengamanan

Pemilukada, Renovasi Koramil Buaran, Renovasi Koramil Tirto, Renovasi

Koramil Kandangserang, Renovasi Koramil Petungkriyono, dan Renovasi

Koramil Wiradesa

5.1.4.01.002 1.489.980.000,00 1.489.980.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan dalam

rangka Penyelenggaraan Pemilukada

5.1.4.01.003 31.648.442.830,00 31.648.442.830,00 0,00 0,00

Belanja Hibah kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten

Pekalongan dalam rangka Pemilukada

5.1.4.01.004 7.216.584.000,00 7.216.584.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah kepada Subdenpom IV/1-2 Pekalongan untuk Pengamanan

Pemilukada

5.1.4.01.005 43.540.000,00 43.540.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah kepada Polres Pekalongan untuk Operasi Nusa Aman 25.1.4.01.006 102.120.000,00 102.120.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi5.1.4.05 37.467.100.000,00 37.467.100.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah kepada Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Pekalongan5.1.4.05.001 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah kepada MUI Kabupaten Pekalongan5.1.4.05.002 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah kepada Kwarcab Pramuka Kabupaten Pekalongan5.1.4.05.004 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah kepada Dewan Pendidikan Kabupaten Pekalongan5.1.4.05.005 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Pekalongan5.1.4.05.006 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah kepada LVRI Kabupaten Pekalongan5.1.4.05.007 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

11

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

Belanja Hibah Operasional TK dan PAUD (DAK Non Fisik)5.1.4.05.008 19.668.600.000,00 19.668.600.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah kepada KORPRI Kabupaten Pekalongan5.1.4.05.009 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah kepada FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Kabupaten

Pekalongan

5.1.4.05.010 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah kepada KONI Kabupaten Pekalongan5.1.4.05.011 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah kepada PMI Kab. Pekalongan5.1.4.05.012 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah kepada Dekopinda Kabupaten Pekalongan5.1.4.05.013 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah kepada Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

Kesetaraan (DAK Non Fisik)

5.1.4.05.014 4.050.500.000,00 4.050.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah kepada MASJID JAMI' NURUSSALAM Dk. Jelun Desa

Batursari Kec. Talun

5.1.4.05.015 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah kepada MASJID JAMI BAITUL ISTIQOMAH Desa Kaibahan

Kec. Kesesi

5.1.4.05.018 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah kepada PONDOK PESANTREN FATHUL HUDA Desa

Sinangohprendeng Kec.Kajen

5.1.4.05.019 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah Kepada Masjid Al Amin Kel. Kedungwuni Barat Kec.

Kedungwuni

5.1.4.05.020 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah Kepada Masjid Al Hikmah Desa Ketanon Ageng Kec Sragi5.1.4.05.021 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah Kepada Masjid Al-Azhar Desa Sukorejo Kec Kesesi5.1.4.05.022 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah Kepada Masjid Jami Baitus Sholeh Kec Kandangserang5.1.4.05.023 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah Kepada TPQ Desa Bulaksari Kec Sragi5.1.4.05.024 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah kepada Mushola AL MAKTAB Desa Simbang Kulon Kec.

Buaran

5.1.4.05.025 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah Kepada DHC 45 Kabupaten Pekalongan5.1.4.05.026 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah Kepada FPBI Kabupaten Pekalongan5.1.4.05.027 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah Kepada Pondok Pesantren Nurul Huda Banat Kelurahan

Simbang Kulon Kec. Buaran

5.1.4.05.028 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah Kepada Gereja Bethel Indonesia Purbo Desa Jolotigo

Kecamatan Talun

5.1.4.05.029 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah Kepada Gereja Pantekosta di Indonesia Siloam Desa Bulaksari

Kecamatan Sragi

5.1.4.05.030 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

12

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

Belanja Hibah Kepada Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) Kelurahan

Gumawang Kecamatan Wiradesa

5.1.4.05.031 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah Kepada Gereja Pantekosta di Indonesia Ebenhaizer kajen Desa

Gandarum Kecamatan Kajen

5.1.4.05.032 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah Kepada Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Berea Jl.Mayjen

Sutoyo Kecamatan Wiradesa

5.1.4.05.033 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah Kepada Gereja Kristen Jawa Kasimpar Desa Kasimpar

Kecamatan Petungkriyono

5.1.4.05.034 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah Kepada Gereja Kristen Jawa Tembelan Desa Kayupuring

Kecamatan Petungkriyono

5.1.4.05.035 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah Kepada Gereja Pantekosta di Indonesia Betlehem Perumnas

Sragi Kec. Sragi

5.1.4.05.036 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah Kepada Persatuan Umat Kristiani (PERKUMRIS) Kabupaten

Pekalongan

5.1.4.05.037 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten

Pekalongan

5.1.4.05.038 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah kepada Pimpinan Cabang NU Kabupaten Pekalongan5.1.4.05.039 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah kepada Yayasan Bani Syam Desa Bondansari Kec. Wiradesa

untuk Rehabilitasi Masjid Al Barokah Desa Bondansari Kec. Wiradesa

5.1.4.05.040 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah kepada TPQ Al Khikmah Desa Bondansari Kec. Wiradesa5.1.4.05.041 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah kepada LDII Kabupaten Pekalongan5.1.4.05.042 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah kepada Pembangunan Panti Asuhan Yatim Aisyiyah Pekajangan5.1.4.05.044 143.000.000,00 143.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah Kepada Masjid Al Hikmah Desa Kaligawe Kec.Karangdadap5.1.4.05.045 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah Kepada Mushola SUBULUSSALAM Desa Kedungkebo

Karangdadap Kec.Karangdadap

5.1.4.05.046 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah Kepada Mushola BAITUL MUTTAQIN Dukuh Welahan

Karangdadap Kec.Karangdadap

5.1.4.05.047 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah Kepada Masjid AR-ROHMAH Desa Jrebengkembang

Kec.Karangdadap

5.1.4.05.048 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah Kepada Masjid BAITUL MUAHIDIN Dukuh Kalisalak Wetan

Desa Jrebengkembang Kec.Karangdadap

5.1.4.05.049 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

13

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

Belanja Hibah Kepada TPQ Al Bayan Kec. Wiradesa untuk Biaya Operasional5.1.4.05.050 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah Kepada MDA Khoirun Nisa Desa Gondang Kec. Wonopringgo5.1.4.05.051 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah Kepada PONPES Al-Islah Desa Kaliketing Kec. Doro5.1.4.05.052 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah Kepada PONPES Asma'husna Dk. Kranji Kel. Kedungwuni

Timur Kec. Kedungwuni

5.1.4.05.053 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah Kepada Masjid Al-Mutaqien Desa Sampih Rt.03,RW.02

Kec.Wonopringgo

5.1.4.05.054 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah Kepada Mushola Al Hikmah Rt.03,Rw.01 Desa Desa

Tangkilkulon Kec.Kedungwuni

5.1.4.05.055 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah Kepada Masjid Miftahul Huda Dk. Sikromong Desa Bantar

Kulon Kec. Lebakbarang

5.1.4.05.056 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah Kepada Madin Al Amin Dkh Kembang Desa Sawangan Kec.

Paninggaran

5.1.4.05.057 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah Kepada Rescue Elang Pendowo Kabupaten Pekalongan5.1.4.05.058 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah Kepada Asrama Yayasan DAR ASWAJA Desa Salakbrojo Kec.

Kedungwuni

5.1.4.05.059 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah Kepada Mushola Roudhtul Janah Desa Pesanggrahan Kec.

Wonokerto

5.1.4.05.060 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah Kepada Masjid Al-Hikmah Desa Pangkah Kec. Karangdadap5.1.4.05.061 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah Kepada Masjid ANNUR di Dukuh Corotan Desa Kutosari Kec.

Doro

5.1.4.05.062 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah Kepada Masjid Manbaul Hikmah di Desa Dororejo Kec. Doro5.1.4.05.063 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah Kepada Masjid Baiturrohman di Desa Banjarsari Kec. Talun5.1.4.05.064 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah Kepada Masjid Baitussalam Dukuh Simbang Desa Srinahan

Kec. Kesesi

5.1.4.05.065 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah Kepada Pembangunan Masjid Jami' Nurul Huda Desa Bantar

Kulon Kec. Lebakbarang

5.1.4.05.066 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah Kepada MDA Santunan Kedungwuni5.1.4.05.067 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah kepada Mushola Baital Makmur Kranji, Kedungwuni Timur5.1.4.05.068 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah kepada Ponpes Tahfidzul Qur'an Asy Syifaa Desa Nyamok5.1.4.05.069 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah kepada Masjid Baitul Makmur Desa Karangdadap Desa5.1.4.05.070 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

14

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

Karangdadap

Belanja Hibah kepada Masjid Miftahul Huda Desa Randumuktiwaren Desa

Randumuktiwaren

5.1.4.05.071 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah kepada Masjid Jami' Darul Masyhur Desa Tangkil Kulon5.1.4.05.072 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah kepada Nasional Paralympic Comitee Indonesia Kabupaten

Pekalongan

5.1.4.05.073 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah kepada Masjid Jami' Desa Karanganyar Kec. Tirto5.1.4.05.074 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah kepada Masjid Al Istianah Desa Kasimpar Kec. Petungkriyono5.1.4.05.075 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah kepada Mushola An Nur Paesan Selatan Kel. Kedungwuni Barat

Kec. Kedungwuni

5.1.4.05.076 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah kepada Mushola Darussawab Desa Kesesi Kec. Kesesi5.1.4.05.077 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah kepada Mushola Al Ikhlas Desa Kandangserang Kec.

Kandangserang

5.1.4.05.078 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah kepada Mushola Baitul Muslimin Dk. Welahan Desa

Karangdadap Kec. Karangdadap

5.1.4.05.079 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah kepada Mushola Al Baidlowi Kel. Simbangkulon Kec. Buaran5.1.4.05.080 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah kepada Mushola Al Karomah Dk. Kaliketing Desa Kalimojosari

Kec. Doro

5.1.4.05.081 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah kepada Masjid Jami' Nurul Jannah Desa Tangkil Kulon Kec.

Kedungwuni

5.1.4.05.082 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah kepada Forum Komunikasi Aktifitas Masjid (FKAM)

Pekalongan

5.1.4.05.083 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah kepada Ponpes Sabiilul Mukhtar Desa Rowokembu Kec.

Wonopringgo

5.1.4.05.084 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah kepada Masjid At Taqwa Dk. Totogan Desa Tlogopakis Kec.

Petungkriyono

5.1.4.05.085 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah kepada Masjid Istiqomah Dk. Mukti Desa Karyamukti Kec.

Kesesi

5.1.4.05.086 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah kepada Masjid Muhammadiyah Boarding School As Salam

MTS Muhammadiyah Kajen

5.1.4.05.087 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah kepada Gereja Kristen Jawa Immanuel Karanganyar5.1.4.05.088 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

15

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

Belanja Hibah kepada Masjid Baiturrohmah Desa Karyamukti Kec. Kesesi5.1.4.05.089 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah kepada Ponpes Anwarul Bahri Dk. Bantul Desa Kesesi Kec.

Kesesi

5.1.4.05.090 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah kepada Kelompok Bermain Aisyiyah Kel. Kedungwuni Timur

Kec. Kedungwuni

5.1.4.05.091 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah kepada Masjid Al Manar Desa Paesan Tengah Kec.

Kedungwuni

5.1.4.05.092 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah kepada Masjid Al Hidayah Desa Pekiringan Alit Kec. Kajen5.1.4.05.093 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah kepada Masjid Nurul Huda Dk. Pra'an Desa Salakbrojo Kec.

Kedungwuni

5.1.4.05.094 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah kepada Masjid Jami' Darussalam Desa Delegtukang Kec.

Wiradesa

5.1.4.05.095 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah kepada Mushola Al Huda Desa Jrebengkembang Kec.

Karangdadap

5.1.4.05.096 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah kepada Mushola Bani Umar Desa Kandangserang Kec.

Kandangserang

5.1.4.05.097 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Dk. Kranji

Kel. Kedungwuni Timur Kec. Kedungwuni

5.1.4.05.098 105.000.000,00 105.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat5.1.4.06 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah Kepada Pokdarwis Curug Lawe Kecamatan Petungkriyono5.1.4.06.001 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah kepada Pokdarwis Desa Rogoselo Kecamatan Doro5.1.4.06.002 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik5.1.4.09 1.127.292.100,00 1.127.292.100,00 0,00 0,00

Bantuan Keuangan kepada DPC Partai Kebangkitan Bangsa5.1.4.09.001 385.930.800,00 385.930.800,00 0,00 0,00

Bantuan Keuangan kepada DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan5.1.4.09.002 264.874.900,00 264.874.900,00 0,00 0,00

Bantuan Keuangan kepada DPC Partai Gerakan Indonesia Raya5.1.4.09.003 96.537.900,00 96.537.900,00 0,00 0,00

Bantuan Keuangan kepada DPC Partai Golongan Karya5.1.4.09.004 100.887.200,00 100.887.200,00 0,00 0,00

Bantuan Keuangan kepada DPC Partai Persatuan Pembangunan5.1.4.09.005 110.107.900,00 110.107.900,00 0,00 0,00

Bantuan Keuangan kepada DPC Partai Amanat Nasional5.1.4.09.006 125.619.100,00 125.619.100,00 0,00 0,00

Bantuan Keuangan kepada DPC Partai Keadilan Sejahtera5.1.4.09.007 43.334.300,00 43.334.300,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Sosial5.1.5 16.509.550.000,00 16.509.550.000,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

16

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan5.1.5.01 331.600.000,00 331.600.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Sosial kepada Panti Asuhan PKS Muhammadiyah Pekajangan

Kedungwuni

5.1.5.01.001 9.400.000,00 9.400.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Sosial kepada Panti Asuhan Yatim Putri Aisyiyah Pekajangan5.1.5.01.002 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Sosial kepada Panti Asuhan Darul Hadlonah Muslimat NU

Kab. Pekalongan

5.1.5.01.003 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Sosial kepada Panti Asuhan Yatim dan Miskin MPS Cabang

Muhammadiyah Kedungwuni

5.1.5.01.004 11.600.000,00 11.600.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Sosial kepada Yayasan Darul Khadhonah Petukangan

Wiradesa

5.1.5.01.005 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Sosial kepada Panti Asuhan Al Maktab Simbangkulon Buaran5.1.5.01.006 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Sosial kepada Panti Asuhan MPKKM PCM Muhammadiyah

Wonopringgo

5.1.5.01.007 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Sosial kepada Yayasan Sayap Sehat Karanganyar5.1.5.01.008 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Sosial kepada Panti Asuhan Arrahman Bener Wiradesa5.1.5.01.009 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Sosial kepada Panti Asuhan Raudhotus Sibyan Proto

Kedungwuni

5.1.5.01.010 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Sosial kepada Panti Asuhan Yatim Putra dan Putri

Muhammadiyah Kajen

5.1.5.01.011 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Sosial kepada Yayasan Maslakhatul Ummah Mayangan

Wiradesa

5.1.5.01.012 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Sosial Ummul Yatama Kesesi5.1.5.01.013 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Sosial kepada Yayasan Yatim Piatu non Panti Bani Aziz

Fatimah Rowokembu Wonopringgo

5.1.5.01.014 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Anak Yatim YA ROHIM

Simbangwetan Buaran

5.1.5.01.015 17.600.000,00 17.600.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Sosial kepada Yayasan Non Panti Yatama Al Amin

Kedungjaran Sragi

5.1.5.01.016 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Sosial kepada Panti Asuhan Anak Yatim La-Tahzan

Muhammadiyah Cabang Pencongan Wiradesa

5.1.5.01.017 16.600.000,00 16.600.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Sosial Al Hikmah Nahdlatul Ulama5.1.5.01.018 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

17

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

Karangsari Karanganyar

Belanja Bantuan Sosial kepada Yayasan Sosial Tabarat Kepatihan Wiradesa5.1.5.01.019 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Sosial kepada Yayasan Kesejahteraan Anak Yatim Piatu

Nurul yatama Pecakaran Wonokerto

5.1.5.01.020 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Sosial kepada Yayasan Yatim Non Panti Mu'awanatul Aitam

Simbang Kulon

5.1.5.01.021 14.200.000,00 14.200.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat5.1.5.03 16.177.950.000,00 16.177.950.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Sosial Santunan Kematian5.1.5.03.006 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Sosial Beasiswa Kartu Kajen Cerdas5.1.5.03.007 5.716.450.000,00 5.716.450.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Sosial Beasiswa Perguruan Tinggi5.1.5.03.008 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)5.1.5.03.009 4.270.000.000,00 4.270.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni/RTLH (DAK)5.1.5.03.010 2.537.500.000,00 2.537.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Sosial Modal Usaha kepada Muhsin RT 05/ 02 Desa Api-Api

Kec. Wonokerto

5.1.5.03.011 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Sosial Modal Usaha kepada Rosidin RT 05/ 02 Desa Api-Api

Kecamatan Wonokerto

5.1.5.03.012 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Sosial Modal Usaha kepada Darnoto Wonokerto Wetan Kec.

Wonokerto

5.1.5.03.013 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Sosial Modal Usaha kepada Harjo Desa Wonokerto Wetan

Kecamatan Wonokerto

5.1.5.03.014 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Sosial Modal Usaha kepada Rasdi RT 01/01 Desa Api-Api

Kec. Wonokerto

5.1.5.03.015 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Sosial Modal Usaha kepada Ikhsan RT 01/01 Desa Api-Api

Kec. Wonokerto

5.1.5.03.016 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Sosial Modal Usaha kepada Danusri RT 14/06 Desa Api-Api

Kecamatan Wonokerto

5.1.5.03.017 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Sosial Modal Usaha kepada M. Solichin RT 03/02 Desa Bebel

Kec. Wonokerto

5.1.5.03.018 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Sosial Modal Usaha kepada Karmadi RT 09/ 03 Desa Bebel

Wonokerto

5.1.5.03.019 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Sosial Modal Usaha kepada Warnoto RT 12/05 Desa Bebel5.1.5.03.020 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

18

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

Kec. Wonokerto

Belanja Bantuan Sosial Modal Usaha kepada Casmuni RT 01/05 Desa

Gandarum Kec. Kajen

5.1.5.03.021 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Sosial Modal Usaha kepada Murdiati Desa Gandarum Kec.

Kajen

5.1.5.03.022 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Sosial Modal Usaha kepada Bambang Desa Dk. Randuatan

Desa Sijambe Kecamatan Wonokerto

5.1.5.03.023 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Sosial Modal Usaha kepada Nurohmat Dk. Randuatan Desa

Sijambe Kecamatan Wonokerto

5.1.5.03.024 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Sosial Modal Usaha kepada Sudirman Desa Bebel Kec.

Wonokerto

5.1.5.03.025 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Sosial Modal Usaha kepada Sukono Desa Bebel Kec.

Wonokerto

5.1.5.03.026 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Sosial Modal Usaha kepada Fakhir Desa Pecakaran Kec.

Wonokerto

5.1.5.03.027 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Sosial Modal Usaha kepada Caspari Desa Pecakaran Kec.

Wonokerto

5.1.5.03.028 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Sosial yang tidak direncanakan5.1.5.03.029 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota Dan Pemerintahan

Desa

5.1.6 9.390.713.652,00 9.390.713.652,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa5.1.6.03 7.136.942.376,00 7.136.942.376,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KLESEM

KECAMATAN KANDANGSERANG

5.1.6.03.001 22.559.522,00 22.559.522,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA BODAS

KECAMATAN KANDANGSERANG

5.1.6.03.002 22.589.980,00 22.589.980,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA GEMBONG

KECAMATAN KANDANGSERANG

5.1.6.03.003 24.559.065,00 24.559.065,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SUKOHARJO

KECAMATAN KANDANGSERANG

5.1.6.03.004 22.982.039,00 22.982.039,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA GARUNG

WIYORO KECAMATAN KANDANGSERANG

5.1.6.03.005 24.342.645,00 24.342.645,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

19

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA BUBAK

KECAMATAN KANDANGSERANG

5.1.6.03.006 23.757.184,00 23.757.184,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA BOJONG

KONENG KECAMATAN KANDANGSERANG

5.1.6.03.007 23.497.253,00 23.497.253,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA LURAGUNG

KECAMATAN KANDANGSERANG

5.1.6.03.008 24.271.256,00 24.271.256,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA

KANDANGSERANG KECAMATAN KANDANGSERANG

5.1.6.03.009 23.567.516,00 23.567.516,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA WANGKELANG

KECAMATAN KANDANGSERANG

5.1.6.03.010 23.574.898,00 23.574.898,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA LAMBUR

KECAMATAN KANDANGSERANG

5.1.6.03.011 23.735.399,00 23.735.399,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA TAJUR

KECAMATAN KANDANGSERANG

5.1.6.03.012 23.240.765,00 23.240.765,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA TRAJUMAS

KECAMATAN KANDANGSERANG

5.1.6.03.013 23.035.266,00 23.035.266,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KARANG

GONDANG KECAMATAN KANDANGSERANG

5.1.6.03.014 22.797.023,00 22.797.023,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA WERDI

KECAMATAN PANINGGARAN

5.1.6.03.015 23.128.102,00 23.128.102,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA WINDUAJI

KECAMATAN PANINGGARAN

5.1.6.03.016 23.168.037,00 23.168.037,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KRANDEGAN

KECAMATAN PANINGGARAN

5.1.6.03.017 23.063.182,00 23.063.182,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA LUMENENG

KECAMATAN PANINGGARAN

5.1.6.03.018 23.785.925,00 23.785.925,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA TANGGERAN

KECAMATAN PANINGGARAN

5.1.6.03.019 23.235.753,00 23.235.753,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KALIBOJA

KECAMATAN PANINGGARAN

5.1.6.03.020 23.722.348,00 23.722.348,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KALIOMBO5.1.6.03.021 22.645.151,00 22.645.151,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

20

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

KECAMATAN PANINGGARAN

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA BOTOSARI

KECAMATAN PANINGGARAN

5.1.6.03.022 22.720.209,00 22.720.209,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SAWANGAN

KECAMATAN PANINGGARAN

5.1.6.03.023 23.459.062,00 23.459.062,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PANINGGARAN

KECAMATAN PANINGGARAN

5.1.6.03.024 26.146.480,00 26.146.480,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA DOMIYANG

KECAMATAN PANINGGARAN

5.1.6.03.025 24.414.862,00 24.414.862,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA NOTOGIWANG

KECAMATAN PANINGGARAN

5.1.6.03.026 23.792.805,00 23.792.805,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA

LAMBANGGELUN KECAMATAN PANINGGARAN

5.1.6.03.027 24.390.143,00 24.390.143,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA TENOGO

KECAMATAN PANINGGARAN

5.1.6.03.028 23.383.400,00 23.383.400,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PEDAGUNG

KECAMATAN PANINGGARAN

5.1.6.03.029 22.400.950,00 22.400.950,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA TEMBELANG

GUNUNG KECAMATAN LEBAKBARANG

5.1.6.03.030 23.126.296,00 23.126.296,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PAMUTIH

KECAMATAN LEBAKBARANG

5.1.6.03.031 22.683.166,00 22.683.166,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA DEPOK

KECAMATAN LEBAKBARANG

5.1.6.03.032 22.207.693,00 22.207.693,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA WONOSIDO

KECAMATAN LEBAKBARANG

5.1.6.03.033 22.077.598,00 22.077.598,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA TIMBANGSARI

KECAMATAN LEBAKBARANG

5.1.6.03.034 22.469.671,00 22.469.671,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SIDOMULYO

KECAMATAN LEBAKBARANG

5.1.6.03.035 23.655.831,00 23.655.831,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KUTOREMBET

KECAMATAN LEBAKBARANG

5.1.6.03.036 22.356.367,00 22.356.367,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

21

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA LEBAKBARANG

KECAMATAN LEBAKBARANG

5.1.6.03.037 24.239.087,00 24.239.087,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KEPUNDUTAN

KECAMATAN LEBAKBARANG

5.1.6.03.038 22.220.785,00 22.220.785,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA BANTARKULON

KECAMATAN LEBAKBARANG

5.1.6.03.039 28.947.080,00 28.947.080,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA MENDOLO

KECAMATAN LEBAKBARANG

5.1.6.03.040 22.598.756,00 22.598.756,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SIMEGO

KECAMATAN PETUNGKRIYONO

5.1.6.03.041 23.310.934,00 23.310.934,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SONGGODADI

KECAMATAN PETUNGKRIYONO

5.1.6.03.042 22.482.066,00 22.482.066,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA CURUG

MUNCAR KECAMATAN PETUNGKRIYONO

5.1.6.03.043 22.182.798,00 22.182.798,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA GUMELEM

KECAMATAN PETUNGKRIYONO

5.1.6.03.044 22.317.113,00 22.317.113,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA TLOGOHENDRO

KECAMATAN PETUNGKRIYONO

5.1.6.03.045 23.297.442,00 23.297.442,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA YOSOREJO

KECAMATAN PETUNGKRIYONO

5.1.6.03.046 23.951.867,00 23.951.867,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA TLOGOPAKIS

KECAMATAN PETUNGKRIYONO

5.1.6.03.047 22.740.488,00 22.740.488,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KASIMPAR

KECAMATAN PETUNGKRIYONO

5.1.6.03.048 22.542.167,00 22.542.167,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KAYUPURING

KECAMATAN PETUNGKRIYONO

5.1.6.03.049 23.206.663,00 23.206.663,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA MESOYI

KECAMATAN TALUN

5.1.6.03.050 24.845.585,00 24.845.585,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA JOLOTIGO

KECAMATAN TALUN

5.1.6.03.051 23.493.239,00 23.493.239,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SENGARE5.1.6.03.052 26.338.297,00 26.338.297,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

22

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

KECAMATAN TALUN

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA DONOWANGUN

KECAMATAN TALUN

5.1.6.03.053 26.355.746,00 26.355.746,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA TALUN

KECAMATAN TALUN

5.1.6.03.054 25.162.134,00 25.162.134,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA BANJARSARI

KECAMATAN TALUN

5.1.6.03.055 24.242.147,00 24.242.147,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KALIREJO

KECAMATAN TALUN

5.1.6.03.056 25.927.658,00 25.927.658,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA BATURSARI

KECAMATAN TALUN

5.1.6.03.057 23.638.508,00 23.638.508,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KARANGASEM

KECAMATAN TALUN

5.1.6.03.058 25.933.680,00 25.933.680,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KROMPENG

KECAMATAN TALUN

5.1.6.03.059 25.891.243,00 25.891.243,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PUNGANGAN

KECAMATAN DORO

5.1.6.03.060 22.428.734,00 22.428.734,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SIDOHARJO

KECAMATAN DORO

5.1.6.03.061 22.683.850,00 22.683.850,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA LEMAH ABANG

KECAMATAN DORO

5.1.6.03.062 25.447.010,00 25.447.010,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA ROGOSELO

KECAMATAN DORO

5.1.6.03.063 27.610.884,00 27.610.884,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA HARJOSARI

KECAMATAN DORO

5.1.6.03.064 24.917.753,00 24.917.753,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA LARIKAN

KECAMATAN DORO

5.1.6.03.065 24.595.928,00 24.595.928,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SAWANGAN

KECAMATAN DORO

5.1.6.03.066 26.261.910,00 26.261.910,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA DOROREJO

KECAMATAN DORO

5.1.6.03.067 29.327.282,00 29.327.282,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

23

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA DORO

KECAMATAN DORO

5.1.6.03.068 27.758.335,00 27.758.335,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA RANDUSARI

KECAMATAN DORO

5.1.6.03.069 23.518.217,00 23.518.217,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KUTOSARI

KECAMATAN DORO

5.1.6.03.070 24.810.445,00 24.810.445,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA WRINGIN

AGENG KECAMATAN DORO

5.1.6.03.071 25.963.771,00 25.963.771,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KALIMOJOSARI

KECAMATAN DORO

5.1.6.03.072 26.261.682,00 26.261.682,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA BLIGOREJO

KECAMATAN DORO

5.1.6.03.073 26.108.665,00 26.108.665,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA GUTOMO

KECAMATAN KARANGANYAR

5.1.6.03.074 24.979.290,00 24.979.290,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA LIMBANGAN

KECAMATAN KARANGANYAR

5.1.6.03.075 25.376.269,00 25.376.269,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA

KARANGGONDANG KECAMATAN KARANGANYAR

5.1.6.03.076 24.248.419,00 24.248.419,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA LOLONG

KECAMATAN KARANGANYAR

5.1.6.03.077 24.089.298,00 24.089.298,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PEDAWANG

KECAMATAN KARANGANYAR

5.1.6.03.078 24.916.142,00 24.916.142,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PODODADI

KECAMATAN KARANGANYAR

5.1.6.03.079 26.347.619,00 26.347.619,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA LEGOK KALONG

KECAMATAN KARANGANYAR

5.1.6.03.080 29.462.523,00 29.462.523,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KARANGSARI

KECAMATAN KARANGANYAR

5.1.6.03.081 40.805.648,00 40.805.648,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KULU

KECAMATAN KARANGANYAR

5.1.6.03.082 39.608.024,00 39.608.024,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA BANJARREJO5.1.6.03.083 27.094.606,00 27.094.606,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

24

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

KECAMATAN KARANGANYAR

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA WONOSARI

KECAMATAN KARANGANYAR

5.1.6.03.084 25.051.709,00 25.051.709,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SUKOSARI

KECAMATAN KARANGANYAR

5.1.6.03.085 24.709.427,00 24.709.427,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SIDOMUKTI

KECAMATAN KARANGANYAR

5.1.6.03.086 26.471.974,00 26.471.974,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KAYUGERITAN

KECAMATAN KARANGANYAR

5.1.6.03.087 25.266.364,00 25.266.364,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KUTOSARI

KECAMATAN KARANGANYAR

5.1.6.03.088 25.349.311,00 25.349.311,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA TAMBAK ROTO

KECAMATAN KAJEN

5.1.6.03.089 24.417.054,00 24.417.054,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KUTOREJO

KECAMATAN KAJEN

5.1.6.03.090 33.979.923,00 33.979.923,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA LINGGOASRI

KECAMATAN KAJEN

5.1.6.03.091 25.092.780,00 25.092.780,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA BRENGKOLANG

KECAMATAN KAJEN

5.1.6.03.092 22.470.765,00 22.470.765,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PRINGSURAT

KECAMATAN KAJEN

5.1.6.03.093 23.136.024,00 23.136.024,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SUKOYOSO

KECAMATAN KAJEN

5.1.6.03.094 23.746.561,00 23.746.561,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SINANGOH

PRENDENG KECAMATAN KAJEN

5.1.6.03.095 25.009.340,00 25.009.340,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KAJONGAN

KECAMATAN KAJEN

5.1.6.03.096 24.145.573,00 24.145.573,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PEKIRINGAN

AGENG KECAMATAN KAJEN

5.1.6.03.097 23.120.653,00 23.120.653,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA GANDARUM

KECAMATAN KAJEN

5.1.6.03.098 35.427.923,00 35.427.923,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

25

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SABAR WANGI

KECAMATAN KAJEN

5.1.6.03.099 23.561.904,00 23.561.904,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KALIJOYO

KECAMATAN KAJEN

5.1.6.03.100 31.705.994,00 31.705.994,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA WONOREJO

KECAMATAN KAJEN

5.1.6.03.101 25.365.845,00 25.365.845,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PEKIRINGAN

ALIT KECAMATAN KAJEN

5.1.6.03.102 25.891.111,00 25.891.111,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KUTOROJO

KECAMATAN KAJEN

5.1.6.03.103 22.932.394,00 22.932.394,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA NYAMOK

KECAMATAN KAJEN

5.1.6.03.104 47.170.472,00 47.170.472,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA TANJUNG

KULON KECAMATAN KAJEN

5.1.6.03.105 35.584.909,00 35.584.909,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA TANJUNG SARI

KECAMATAN KAJEN

5.1.6.03.106 34.806.319,00 34.806.319,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA GEJLIG

KECAMATAN KAJEN

5.1.6.03.107 45.886.096,00 45.886.096,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KEBON AGUNG

KECAMATAN KAJEN

5.1.6.03.108 39.490.705,00 39.490.705,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SANGKANJOYO

KECAMATAN KAJEN

5.1.6.03.109 25.137.007,00 25.137.007,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SALIT

KECAMATAN KAJEN

5.1.6.03.110 24.999.531,00 24.999.531,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SAMBIROTO

KECAMATAN KAJEN

5.1.6.03.111 27.801.493,00 27.801.493,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA ROWOLAKU

KECAMATAN KAJEN

5.1.6.03.112 27.936.615,00 27.936.615,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA WINDUREJO

KECAMATAN KESESI

5.1.6.03.113 25.129.662,00 25.129.662,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA UJUNG NEGORO5.1.6.03.114 23.427.832,00 23.427.832,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

26

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

KECAMATAN KESESI

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA BRONDONG

KECAMATAN KESESI

5.1.6.03.115 23.298.408,00 23.298.408,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PODOSARI

KECAMATAN KESESI

5.1.6.03.116 24.524.043,00 24.524.043,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KWASEN

KECAMATAN KESESI

5.1.6.03.117 29.036.120,00 29.036.120,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA LANGENSARI

KECAMATAN KESESI

5.1.6.03.118 25.915.538,00 25.915.538,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA JAGUNG

KECAMATAN KESESI

5.1.6.03.119 27.438.576,00 27.438.576,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA WATU GAJAH

KECAMATAN KESESI

5.1.6.03.120 24.334.522,00 24.334.522,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KARANGREJO

KECAMATAN KESESI

5.1.6.03.121 25.752.587,00 25.752.587,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KARYOMUKTI

KECAMATAN KESESI

5.1.6.03.122 26.990.079,00 26.990.079,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KESESI

KECAMATAN KESESI

5.1.6.03.123 34.431.475,00 34.431.475,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SRINAHAN

KECAMATAN KESESI

5.1.6.03.124 25.569.269,00 25.569.269,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KAIBAHAN

KECAMATAN KESESI

5.1.6.03.125 28.698.775,00 28.698.775,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA WATU PAYUNG

KECAMATAN KESESI

5.1.6.03.126 24.098.972,00 24.098.972,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KRANDON

KECAMATAN KESESI

5.1.6.03.127 27.063.979,00 27.063.979,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PONOLAWEN

KECAMATAN KESESI

5.1.6.03.128 27.191.372,00 27.191.372,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KALIMADE

KECAMATAN KESESI

5.1.6.03.129 24.600.148,00 24.600.148,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

27

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SIDOMULYO

KECAMATAN KESESI

5.1.6.03.130 25.373.998,00 25.373.998,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SUKOREJO

KECAMATAN KESESI

5.1.6.03.131 24.519.732,00 24.519.732,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SIDOSARI

KECAMATAN KESESI

5.1.6.03.132 27.585.477,00 27.585.477,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA MULYOREJO

KECAMATAN KESESI

5.1.6.03.133 25.812.736,00 25.812.736,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PANTIREJO

KECAMATAN KESESI

5.1.6.03.134 25.442.607,00 25.442.607,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KWIGARAN

KECAMATAN KESESI

5.1.6.03.135 25.012.978,00 25.012.978,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KETANON

AGENG KECAMATAN SRAGI

5.1.6.03.136 23.723.380,00 23.723.380,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA MRICAN

KECAMATAN SRAGI

5.1.6.03.137 23.525.586,00 23.525.586,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA BULAKSARI

KECAMATAN SRAGI

5.1.6.03.138 27.234.606,00 27.234.606,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SUMUB LOR

KECAMATAN SRAGI

5.1.6.03.139 24.635.841,00 24.635.841,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SUMUB KIDUL

KECAMATAN SRAGI

5.1.6.03.140 24.633.616,00 24.633.616,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KALIJAMBE

KECAMATAN SRAGI

5.1.6.03.141 27.077.357,00 27.077.357,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PURWOREJO

KECAMATAN SRAGI

5.1.6.03.142 25.712.226,00 25.712.226,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KEDUNGJARAN

KECAMATAN SRAGI

5.1.6.03.143 23.604.094,00 23.604.094,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KLUNJUKAN

KECAMATAN SRAGI

5.1.6.03.144 23.427.542,00 23.427.542,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA GEBANG KEREP5.1.6.03.145 26.395.180,00 26.395.180,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

28

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

KECAMATAN SRAGI

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PURWODADI

KECAMATAN SRAGI

5.1.6.03.146 23.738.144,00 23.738.144,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA BULAK PELEM

KECAMATAN SRAGI

5.1.6.03.147 26.185.839,00 26.185.839,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA TEGALSURUH

KECAMATAN SRAGI

5.1.6.03.148 25.438.651,00 25.438.651,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KRASAK AGENG

KECAMATAN SRAGI

5.1.6.03.149 25.253.753,00 25.253.753,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SIJERUK

KECAMATAN SRAGI

5.1.6.03.150 24.050.291,00 24.050.291,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA TEGALONTAR

KECAMATAN SRAGI

5.1.6.03.151 26.839.495,00 26.839.495,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA MEJASEM

KECAMATAN SIWALAN

5.1.6.03.152 23.143.107,00 23.143.107,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA WONOSARI

KECAMATAN SIWALAN

5.1.6.03.153 25.537.507,00 25.537.507,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA TENGENG

WETAN KECAMATAN SIWALAN

5.1.6.03.154 26.525.184,00 26.525.184,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA TUNJUNGSARI

KECAMATAN SIWALAN

5.1.6.03.155 25.011.610,00 25.011.610,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA BLIMBING

WULUH KECAMATAN SIWALAN

5.1.6.03.156 25.623.354,00 25.623.354,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PAIT

KECAMATAN SIWALAN

5.1.6.03.157 47.217.591,00 47.217.591,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA

TENGENGKULON KECAMATAN SIWALAN

5.1.6.03.158 25.570.646,00 25.570.646,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA REMBUN

KECAMATAN SIWALAN

5.1.6.03.159 38.508.361,00 38.508.361,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA YOSOREJO

KECAMATAN SIWALAN

5.1.6.03.160 26.239.580,00 26.239.580,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

29

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SIWALAN

KECAMATAN SIWALAN

5.1.6.03.161 31.125.587,00 31.125.587,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA BOYO TELUK

KECAMATAN SIWALAN

5.1.6.03.162 24.106.268,00 24.106.268,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA DEPOK

KECAMATAN SIWALAN

5.1.6.03.163 23.287.305,00 23.287.305,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA BLACANAN

KECAMATAN SIWALAN

5.1.6.03.164 23.410.829,00 23.410.829,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA BUKUR

KECAMATAN BOJONG

5.1.6.03.165 25.958.660,00 25.958.660,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SUMUR

JOMBLANG BOGO KECAMATAN BOJONG

5.1.6.03.166 34.554.611,00 34.554.611,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PANTI ANOM

KECAMATAN BOJONG

5.1.6.03.167 25.416.913,00 25.416.913,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA RANDUMUKTI

WAREN KECAMATAN BOJONG

5.1.6.03.168 26.405.885,00 26.405.885,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA LEGOK CLELE

KECAMATAN BOJONG

5.1.6.03.169 26.338.384,00 26.338.384,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA BOJONG WETAN

KECAMATAN BOJONG

5.1.6.03.170 29.684.464,00 29.684.464,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA WANGAN DOWO

KECAMATAN BOJONG

5.1.6.03.171 50.638.439,00 50.638.439,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA DUWET

KECAMATAN BOJONG

5.1.6.03.172 27.653.816,00 27.653.816,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KETITANG

KIDUL KECAMATAN BOJONG

5.1.6.03.173 24.851.074,00 24.851.074,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA MENJANGAN

KECAMATAN BOJONG

5.1.6.03.174 27.530.893,00 27.530.893,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KETITANG LOR

KECAMATAN BOJONG

5.1.6.03.175 24.138.562,00 24.138.562,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA REJOSARI5.1.6.03.176 24.896.440,00 24.896.440,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

30

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

KECAMATAN BOJONG

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA BOJONG LOR

KECAMATAN BOJONG

5.1.6.03.177 25.199.321,00 25.199.321,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA BOJONG

MINGGIR KECAMATAN BOJONG

5.1.6.03.178 28.848.648,00 28.848.648,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA WIRODITAN

KECAMATAN BOJONG

5.1.6.03.179 27.717.741,00 27.717.741,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KEMASAN

KECAMATAN BOJONG

5.1.6.03.180 26.714.342,00 26.714.342,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA JAJARWAYANG

KECAMATAN BOJONG

5.1.6.03.181 25.255.247,00 25.255.247,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA BABALAN LOR

KECAMATAN BOJONG

5.1.6.03.182 25.484.807,00 25.484.807,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA BABALAN

KIDUL KECAMATAN BOJONG

5.1.6.03.183 23.901.740,00 23.901.740,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KARANG SARI

KECAMATAN BOJONG

5.1.6.03.184 24.156.562,00 24.156.562,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SEMBUNG

JAMBU KECAMATAN BOJONG

5.1.6.03.185 27.927.799,00 27.927.799,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KALIPANCUR

KECAMATAN BOJONG

5.1.6.03.186 28.925.752,00 28.925.752,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA JETAK KIDUL

KECAMATAN WONOPRINGGO

5.1.6.03.187 29.900.269,00 29.900.269,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SASTRODIRJAN

KECAMATAN WONOPRINGGO

5.1.6.03.188 24.523.493,00 24.523.493,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA LEGOK

GUNUNG KECAMATAN WONOPRINGGO

5.1.6.03.189 24.698.433,00 24.698.433,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA GALANG

PENGAMPON KECAMATAN WONOPRINGGO

5.1.6.03.190 24.632.498,00 24.632.498,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KWAGEAN

KECAMATAN WONOPRINGGO

5.1.6.03.191 24.129.665,00 24.129.665,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

31

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA GETAS

KECAMATAN WONOPRINGGO

5.1.6.03.192 23.498.456,00 23.498.456,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA ROWOKKEMBU

KECAMATAN WONOPRINGGO

5.1.6.03.193 34.427.553,00 34.427.553,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA WONOPRINGGO

KECAMATAN WONOPRINGGO

5.1.6.03.194 28.705.041,00 28.705.041,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SAMPIH

KECAMATAN WONOPRINGGO

5.1.6.03.195 27.255.540,00 27.255.540,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA GONDANG

KECAMATAN WONOPRINGGO

5.1.6.03.196 26.142.307,00 26.142.307,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA WONOREJO

KECAMATAN WONOPRINGGO

5.1.6.03.197 31.668.472,00 31.668.472,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA JETAK

LENGKONG KECAMATAN WONOPRINGGO

5.1.6.03.198 22.701.839,00 22.701.839,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PEGADEN

TENGAH KECAMATAN WONOPRINGGO

5.1.6.03.199 30.065.569,00 30.065.569,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SUROBAYAN

KECAMATAN WONOPRINGGO

5.1.6.03.200 25.040.413,00 25.040.413,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA ROWO CACING

KECAMATAN KEDUNGWUNI

5.1.6.03.201 24.582.852,00 24.582.852,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA LANGKAP

KECAMATAN KEDUNGWUNI

5.1.6.03.202 24.164.450,00 24.164.450,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA

PEJOMBLANGAN KECAMATAN KEDUNGWUNI

5.1.6.03.203 24.560.885,00 24.560.885,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA TOSARAN

KECAMATAN KEDUNGWUNI

5.1.6.03.204 23.232.586,00 23.232.586,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PAKIS PUTIH

KECAMATAN KEDUNGWUNI

5.1.6.03.205 28.329.059,00 28.329.059,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KEDUNG

PATANGEWU KECAMATAN KEDUNGWUNI

5.1.6.03.206 26.536.351,00 26.536.351,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PODO5.1.6.03.207 39.539.880,00 39.539.880,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

32

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

KECAMATAN KEDUNGWUNI

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KWAYANGAN

KECAMATAN KEDUNGWUNI

5.1.6.03.208 28.134.116,00 28.134.116,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PROTO

KECAMATAN KEDUNGWUNI

5.1.6.03.209 24.638.514,00 24.638.514,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SALAKBROJO

KECAMATAN KEDUNGWUNI

5.1.6.03.210 27.725.023,00 27.725.023,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA

AMBOKEMBANG KECAMATAN KEDUNGWUNI

5.1.6.03.211 46.835.167,00 46.835.167,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA TANGKIL

TENGAH KECAMATAN KEDUNGWUNI

5.1.6.03.212 28.366.101,00 28.366.101,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA TANGKIL

KULON KECAMATAN KEDUNGWUNI

5.1.6.03.213 24.112.149,00 24.112.149,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KARANG DOWO

KECAMATAN KEDUNGWUNI

5.1.6.03.214 24.674.643,00 24.674.643,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA BUGANGAN

KECAMATAN KEDUNGWUNI

5.1.6.03.215 23.874.790,00 23.874.790,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA RENGAS

KECAMATAN KEDUNGWUNI

5.1.6.03.216 24.140.276,00 24.140.276,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KALILEMBU

KECAMATAN KARANGDADAP

5.1.6.03.217 23.240.140,00 23.240.140,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KALIGAWE

KECAMATAN KARANGDADAP

5.1.6.03.218 25.801.719,00 25.801.719,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KEDUNGKEBO

KECAMATAN KARANGDADAP

5.1.6.03.219 24.759.826,00 24.759.826,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PAGUMENGAN

MAS KECAMATAN KARANGDADAP

5.1.6.03.220 28.003.338,00 28.003.338,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA LOGANDENG

KECAMATAN KARANGDADAP

5.1.6.03.221 23.467.081,00 23.467.081,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA JREBENG

KEMBANG KECAMATAN KARANGDADAP

5.1.6.03.222 26.240.608,00 26.240.608,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

33

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KEBON ROWO

PUCANG KECAMATAN KARANGDADAP

5.1.6.03.223 26.218.780,00 26.218.780,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PANGKAH

KECAMATAN KARANGDADAP

5.1.6.03.224 23.420.357,00 23.420.357,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KARANGDADAP

KECAMATAN KARANGDADAP

5.1.6.03.225 25.228.484,00 25.228.484,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KEBONSARI

KECAMATAN KARANGDADAP

5.1.6.03.226 23.650.965,00 23.650.965,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PEGANDON

KECAMATAN KARANGDADAP

5.1.6.03.227 25.112.789,00 25.112.789,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA COPRAYAN

KECAMATAN BUARAN

5.1.6.03.228 28.913.895,00 28.913.895,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA WONOYOSO

KECAMATAN BUARAN

5.1.6.03.229 26.315.871,00 26.315.871,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PAKUMBULAN

KECAMATAN BUARAN

5.1.6.03.230 31.685.280,00 31.685.280,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA WATUSALAM

KECAMATAN BUARAN

5.1.6.03.231 38.064.927,00 38.064.927,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SIMBANG

WETAN KECAMATAN BUARAN

5.1.6.03.232 27.999.880,00 27.999.880,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KERTIJAYAN

KECAMATAN BUARAN

5.1.6.03.233 30.595.142,00 30.595.142,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PAWEDAN

KECAMATAN BUARAN

5.1.6.03.234 25.782.127,00 25.782.127,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA WULED

KECAMATAN TIRTO

5.1.6.03.235 24.527.763,00 24.527.763,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA NGALIAN

KECAMATAN TIRTO

5.1.6.03.236 24.284.897,00 24.284.897,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PANDAN ARUM

KECAMATAN TIRTO

5.1.6.03.237 26.924.015,00 26.924.015,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KARANGANYAR5.1.6.03.238 23.742.616,00 23.742.616,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

34

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

KECAMATAN TIRTO

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SILIREJO

KECAMATAN TIRTO

5.1.6.03.239 23.717.320,00 23.717.320,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PUCUNG

KECAMATAN TIRTO

5.1.6.03.240 23.428.574,00 23.428.574,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SIDOREJO

KECAMATAN TIRTO

5.1.6.03.241 29.536.572,00 29.536.572,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA CURUG

KECAMATAN TIRTO

5.1.6.03.242 25.091.357,00 25.091.357,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SAMBOREJO

KECAMATAN TIRTO

5.1.6.03.243 28.992.834,00 28.992.834,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA TANJUNG

KECAMATAN TIRTO

5.1.6.03.244 29.947.591,00 29.947.591,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA DADIREJO

KECAMATAN TIRTO

5.1.6.03.245 29.028.037,00 29.028.037,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PACAR

KECAMATAN TIRTO

5.1.6.03.246 30.900.980,00 30.900.980,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KARANGJOMPO

KECAMATAN TIRTO

5.1.6.03.247 23.168.140,00 23.168.140,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA TEGALDOWO

KECAMATAN TIRTO

5.1.6.03.248 23.037.050,00 23.037.050,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA MULYOREJO

KECAMATAN TIRTO

5.1.6.03.249 22.050.185,00 22.050.185,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA JERUKSARI

KECAMATAN TIRTO

5.1.6.03.250 22.118.146,00 22.118.146,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KADIPATEN

KECAMATAN WIRADESA

5.1.6.03.251 26.653.735,00 26.653.735,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA DELEGTUKANG

KECAMATAN WIRADESA

5.1.6.03.252 35.033.506,00 35.033.506,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KARANGJATI

KECAMATAN WIRADESA

5.1.6.03.253 23.056.368,00 23.056.368,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

35

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PETUKANGAN

KECAMATAN WIRADESA

5.1.6.03.254 27.028.573,00 27.028.573,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA WIRADESA

KECAMATAN WIRADESA

5.1.6.03.255 28.355.204,00 28.355.204,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA WARU KIDUL

KECAMATAN WIRADESA

5.1.6.03.256 27.486.151,00 27.486.151,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA BONDANSARI

KECAMATAN WIRADESA

5.1.6.03.257 31.055.112,00 31.055.112,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA WARU LOR

KECAMATAN WIRADESA

5.1.6.03.258 27.582.626,00 27.582.626,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KAMPIL

KECAMATAN WIRADESA

5.1.6.03.259 31.386.382,00 31.386.382,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KEMPLONG

KECAMATAN WIRADESA

5.1.6.03.260 26.437.582,00 26.437.582,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KAUMAN

KECAMATAN WIRADESA

5.1.6.03.261 30.202.596,00 30.202.596,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA WERDI

KECAMATAN WONOKERTO

5.1.6.03.262 24.308.267,00 24.308.267,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA ROWOYOSO

KECAMATAN WONOKERTO

5.1.6.03.263 25.156.774,00 25.156.774,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA BEBEL

KECAMATAN WONOKERTO

5.1.6.03.264 28.825.638,00 28.825.638,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA WONOKERTO

WETAN KECAMATAN WONOKERTO

5.1.6.03.265 21.945.403,00 21.945.403,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SIJAMBE

KECAMATAN WONOKERTO

5.1.6.03.266 22.490.002,00 22.490.002,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA

PESANGGRAHAN KECAMATAN WONOKERTO

5.1.6.03.267 22.480.383,00 22.480.383,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PECAKARAN

KECAMATAN WONOKERTO

5.1.6.03.268 22.156.679,00 22.156.679,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA API-API5.1.6.03.269 22.108.387,00 22.108.387,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

36

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

KECAMATAN WONOKERTO

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA WONOKERTO

KULON KECAMATAN WONOKERTO

5.1.6.03.270 24.132.423,00 24.132.423,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA TRATEBANG

KECAMATAN WONOKERTO

5.1.6.03.271 22.722.453,00 22.722.453,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SEMUT

KECAMATAN WONOKERTO

5.1.6.03.272 23.576.536,00 23.576.536,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa5.1.6.05 2.253.771.276,00 2.253.771.276,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KLESEM

KECAMATAN KANDANGSERANG

5.1.6.05.001 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA BODAS

KECAMATAN KANDANGSERANG

5.1.6.05.002 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA GEMBONG

KECAMATAN KANDANGSERANG

5.1.6.05.003 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SUKOHARJO

KECAMATAN KANDANGSERANG

5.1.6.05.004 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA GARUNG

WIYORO KECAMATAN KANDANGSERANG

5.1.6.05.005 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA BUBAK

KECAMATAN KANDANGSERANG

5.1.6.05.006 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA BOJONG

KONENG KECAMATAN KANDANGSERANG

5.1.6.05.007 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA LURAGUNG

KECAMATAN KANDANGSERANG

5.1.6.05.008 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA

KANDANGSERANG KECAMATAN KANDANGSERANG

5.1.6.05.009 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA

WANGKELANG KECAMATAN KANDANGSERANG

5.1.6.05.010 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA LAMBUR

KECAMATAN KANDANGSERANG

5.1.6.05.011 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA TAJUR5.1.6.05.012 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

37

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

KECAMATAN KANDANGSERANG

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA TRAJUMAS

KECAMATAN KANDANGSERANG

5.1.6.05.013 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KARANG

GONDANG KECAMATAN KANDANGSERANG

5.1.6.05.014 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA WERDI

KECAMATAN PANINGGARAN

5.1.6.05.015 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA WINDUAJI

KECAMATAN PANINGGARAN

5.1.6.05.016 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KRANDEGAN

KECAMATAN PANINGGARAN

5.1.6.05.017 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA LUMENENG

KECAMATAN PANINGGARAN

5.1.6.05.018 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA TANGGERAN

KECAMATAN PANINGGARAN

5.1.6.05.019 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KALIBOJA

KECAMATAN PANINGGARAN

5.1.6.05.020 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KALIOMBO

KECAMATAN PANINGGARAN

5.1.6.05.021 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA BOTOSARI

KECAMATAN PANINGGARAN

5.1.6.05.022 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SAWANGAN

KECAMATAN PANINGGARAN

5.1.6.05.023 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA

PANINGGARAN KECAMATAN PANINGGARAN

5.1.6.05.024 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA DOMIYANG

KECAMATAN PANINGGARAN

5.1.6.05.025 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA

NOTOGIWANG KECAMATAN PANINGGARAN

5.1.6.05.026 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA

LAMBANGGELUN KECAMATAN PANINGGARAN

5.1.6.05.027 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

38

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA TENOGO

KECAMATAN PANINGGARAN

5.1.6.05.028 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA PEDAGUNG

KECAMATAN PANINGGARAN

5.1.6.05.029 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA TEMBELANG

GUNUNG KECAMATAN LEBAKBARANG

5.1.6.05.030 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA PAMUTIH

KECAMATAN LEBAKBARANG

5.1.6.05.031 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA DEPOK

KECAMATAN LEBAKBARANG

5.1.6.05.032 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA WONOSIDO

KECAMATAN LEBAKBARANG

5.1.6.05.033 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA

TIMBANGSARI KECAMATAN LEBAKBARANG

5.1.6.05.034 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SIDOMULYO

KECAMATAN LEBAKBARANG

5.1.6.05.035 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA

KUTOREMBET KECAMATAN LEBAKBARANG

5.1.6.05.036 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA

LEBAKBARANG KECAMATAN LEBAKBARANG

5.1.6.05.037 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA

KEPUNDUTAN KECAMATAN LEBAKBARANG

5.1.6.05.038 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA

BANTARKULON KECAMATAN LEBAKBARANG

5.1.6.05.039 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA MENDOLO

KECAMATAN LEBAKBARANG

5.1.6.05.040 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SIMEGO

KECAMATAN PETUNGKRIYONO

5.1.6.05.041 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA

SONGGODADI KECAMATAN PETUNGKRIYONO

5.1.6.05.042 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA CURUG5.1.6.05.043 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

39

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

MUNCAR KECAMATAN PETUNGKRIYONO

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA GUMELEM

KECAMATAN PETUNGKRIYONO

5.1.6.05.044 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA

TLOGOHENDRO KECAMATAN PETUNGKRIYONO

5.1.6.05.045 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA YOSOREJO

KECAMATAN PETUNGKRIYONO

5.1.6.05.046 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA TLOGOPAKIS

KECAMATAN PETUNGKRIYONO

5.1.6.05.047 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KASIMPAR

KECAMATAN PETUNGKRIYONO

5.1.6.05.048 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA

KAYUPURING KECAMATAN PETUNGKRIYONO

5.1.6.05.049 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA MESOYI

KECAMATAN TALUN

5.1.6.05.050 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA JOLOTIGO

KECAMATAN TALUN

5.1.6.05.051 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SENGARE

KECAMATAN TALUN

5.1.6.05.052 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA

DONOWANGUN KECAMATAN TALUN

5.1.6.05.053 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA TALUN

KECAMATAN TALUN

5.1.6.05.054 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA BANJARSARI

KECAMATAN TALUN

5.1.6.05.055 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KALIREJO

KECAMATAN TALUN

5.1.6.05.056 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA BATURSARI

KECAMATAN TALUN

5.1.6.05.057 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA

KARANGASEM KECAMATAN TALUN

5.1.6.05.058 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

40

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KROMPENG

KECAMATAN TALUN

5.1.6.05.059 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA PUNGANGAN

KECAMATAN DORO

5.1.6.05.060 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SIDOHARJO

KECAMATAN DORO

5.1.6.05.061 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA LEMAH

ABANG KECAMATAN DORO

5.1.6.05.062 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA ROGOSELO

KECAMATAN DORO

5.1.6.05.063 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA HARJOSARI

KECAMATAN DORO

5.1.6.05.064 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA LARIKAN

KECAMATAN DORO

5.1.6.05.065 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SAWANGAN

KECAMATAN DORO

5.1.6.05.066 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA DOROREJO

KECAMATAN DORO

5.1.6.05.067 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA DORO

KECAMATAN DORO

5.1.6.05.068 39.401.773,00 39.401.773,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA RANDUSARI

KECAMATAN DORO

5.1.6.05.069 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KUTOSARI

KECAMATAN DORO

5.1.6.05.070 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA WRINGIN

AGENG KECAMATAN DORO

5.1.6.05.071 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA

KALIMOJOSARI KECAMATAN DORO

5.1.6.05.072 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA BLIGOREJO

KECAMATAN DORO

5.1.6.05.073 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA GUTOMO5.1.6.05.074 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

41

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

KECAMATAN KARANGANYAR

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA LIMBANGAN

KECAMATAN KARANGANYAR

5.1.6.05.075 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA

KARANGGONDANG KECAMATAN KARANGANYAR

5.1.6.05.076 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA LOLONG

KECAMATAN KARANGANYAR

5.1.6.05.077 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA PEDAWANG

KECAMATAN KARANGANYAR

5.1.6.05.078 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA PODODADI

KECAMATAN KARANGANYAR

5.1.6.05.079 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA LEGOK

KALONG KECAMATAN KARANGANYAR

5.1.6.05.080 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA

KARANGSARI KECAMATAN KARANGANYAR

5.1.6.05.081 24.497.718,00 24.497.718,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KULU

KECAMATAN KARANGANYAR

5.1.6.05.082 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA BANJARREJO

KECAMATAN KARANGANYAR

5.1.6.05.083 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA WONOSARI

KECAMATAN KARANGANYAR

5.1.6.05.084 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SUKOSARI

KECAMATAN KARANGANYAR

5.1.6.05.085 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SIDOMUKTI

KECAMATAN KARANGANYAR

5.1.6.05.086 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA

KAYUGERITAN KECAMATAN KARANGANYAR

5.1.6.05.087 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KUTOSARI

KECAMATAN KARANGANYAR

5.1.6.05.088 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA TAMBAK

ROTO KECAMATAN KAJEN

5.1.6.05.089 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

42

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KUTOREJO

KECAMATAN KAJEN

5.1.6.05.090 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA LINGGOASRI

KECAMATAN KAJEN

5.1.6.05.091 33.430.255,00 33.430.255,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA

BRENGKOLANG KECAMATAN KAJEN

5.1.6.05.092 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA PRINGSURAT

KECAMATAN KAJEN

5.1.6.05.093 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SUKOYOSO

KECAMATAN KAJEN

5.1.6.05.094 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SINANGOH

PRENDENG KECAMATAN KAJEN

5.1.6.05.095 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KAJONGAN

KECAMATAN KAJEN

5.1.6.05.096 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA PEKIRINGAN

AGENG KECAMATAN KAJEN

5.1.6.05.097 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA GANDARUM

KECAMATAN KAJEN

5.1.6.05.098 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SABAR

WANGI KECAMATAN KAJEN

5.1.6.05.099 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KALIJOYO

KECAMATAN KAJEN

5.1.6.05.100 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA WONOREJO

KECAMATAN KAJEN

5.1.6.05.101 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA PEKIRINGAN

ALIT KECAMATAN KAJEN

5.1.6.05.102 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KUTOROJO

KECAMATAN KAJEN

5.1.6.05.103 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA NYAMOK

KECAMATAN KAJEN

5.1.6.05.104 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA TANJUNG5.1.6.05.105 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

43

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

KULON KECAMATAN KAJEN

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA TANJUNG

SARI KECAMATAN KAJEN

5.1.6.05.106 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA GEJLIG

KECAMATAN KAJEN

5.1.6.05.107 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KEBON

AGUNG KECAMATAN KAJEN

5.1.6.05.108 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA

SANGKANJOYO KECAMATAN KAJEN

5.1.6.05.109 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SALIT

KECAMATAN KAJEN

5.1.6.05.110 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SAMBIROTO

KECAMATAN KAJEN

5.1.6.05.111 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA ROWOLAKU

KECAMATAN KAJEN

5.1.6.05.112 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA WINDUREJO

KECAMATAN KESESI

5.1.6.05.113 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA UJUNG

NEGORO KECAMATAN KESESI

5.1.6.05.114 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA BRONDONG

KECAMATAN KESESI

5.1.6.05.115 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA PODOSARI

KECAMATAN KESESI

5.1.6.05.116 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KWASEN

KECAMATAN KESESI

5.1.6.05.117 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA LANGENSARI

KECAMATAN KESESI

5.1.6.05.118 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA JAGUNG

KECAMATAN KESESI

5.1.6.05.119 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA WATU

GAJAH KECAMATAN KESESI

5.1.6.05.120 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

44

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA

KARANGREJO KECAMATAN KESESI

5.1.6.05.121 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA

KARYOMUKTI KECAMATAN KESESI

5.1.6.05.122 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KESESI

KECAMATAN KESESI

5.1.6.05.123 30.864.442,00 30.864.442,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SRINAHAN

KECAMATAN KESESI

5.1.6.05.124 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KAIBAHAN

KECAMATAN KESESI

5.1.6.05.125 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA WATU

PAYUNG KECAMATAN KESESI

5.1.6.05.126 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KRANDON

KECAMATAN KESESI

5.1.6.05.127 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA PONOLAWEN

KECAMATAN KESESI

5.1.6.05.128 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KALIMADE

KECAMATAN KESESI

5.1.6.05.129 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SIDOMULYO

KECAMATAN KESESI

5.1.6.05.130 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SUKOREJO

KECAMATAN KESESI

5.1.6.05.131 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SIDOSARI

KECAMATAN KESESI

5.1.6.05.132 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA MULYOREJO

KECAMATAN KESESI

5.1.6.05.133 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA PANTIREJO

KECAMATAN KESESI

5.1.6.05.134 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KWIGARAN

KECAMATAN KESESI

5.1.6.05.135 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KETANON5.1.6.05.136 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

45

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

AGENG KECAMATAN SRAGI

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA MRICAN

KECAMATAN SRAGI

5.1.6.05.137 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA BULAKSARI

KECAMATAN SRAGI

5.1.6.05.138 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SUMUB LOR

KECAMATAN SRAGI

5.1.6.05.139 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SUMUB

KIDUL KECAMATAN SRAGI

5.1.6.05.140 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KALIJAMBE

KECAMATAN SRAGI

5.1.6.05.141 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA PURWOREJO

KECAMATAN SRAGI

5.1.6.05.142 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA

KEDUNGJARAN KECAMATAN SRAGI

5.1.6.05.143 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KLUNJUKAN

KECAMATAN SRAGI

5.1.6.05.144 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA GEBANG

KEREP KECAMATAN SRAGI

5.1.6.05.145 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA PURWODADI

KECAMATAN SRAGI

5.1.6.05.146 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA BULAK

PELEM KECAMATAN SRAGI

5.1.6.05.147 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA

TEGALSURUH KECAMATAN SRAGI

5.1.6.05.148 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KRASAK

AGENG KECAMATAN SRAGI

5.1.6.05.149 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SIJERUK

KECAMATAN SRAGI

5.1.6.05.150 7.753.174,00 7.753.174,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA

TEGALONTAR KECAMATAN SRAGI

5.1.6.05.151 7.753.174,00 7.753.174,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

46

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA MEJASEM

KECAMATAN SIWALAN

5.1.6.05.152 7.753.174,00 7.753.174,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA WONOSARI

KECAMATAN SIWALAN

5.1.6.05.153 7.753.174,00 7.753.174,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA TENGENG

WETAN KECAMATAN SIWALAN

5.1.6.05.154 7.753.174,00 7.753.174,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA

TUNJUNGSARI KECAMATAN SIWALAN

5.1.6.05.155 7.753.174,00 7.753.174,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA BLIMBING

WULUH KECAMATAN SIWALAN

5.1.6.05.156 7.753.174,00 7.753.174,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA PAIT

KECAMATAN SIWALAN

5.1.6.05.157 7.753.174,00 7.753.174,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA

TENGENGKULON KECAMATAN SIWALAN

5.1.6.05.158 7.753.174,00 7.753.174,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA REMBUN

KECAMATAN SIWALAN

5.1.6.05.159 7.753.174,00 7.753.174,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA YOSOREJO

KECAMATAN SIWALAN

5.1.6.05.160 7.753.174,00 7.753.174,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SIWALAN

KECAMATAN SIWALAN

5.1.6.05.161 7.753.174,00 7.753.174,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA BOYO TELUK

KECAMATAN SIWALAN

5.1.6.05.162 7.753.174,00 7.753.174,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA DEPOK

KECAMATAN SIWALAN

5.1.6.05.163 9.408.234,00 9.408.234,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA BLACANAN

KECAMATAN SIWALAN

5.1.6.05.164 9.408.234,00 9.408.234,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA BUKUR

KECAMATAN BOJONG

5.1.6.05.165 7.753.174,00 7.753.174,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SUMUR

JOMBLANG BOGO KECAMATAN BOJONG

5.1.6.05.166 7.753.174,00 7.753.174,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA PANTI ANOM5.1.6.05.167 7.753.174,00 7.753.174,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

47

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

KECAMATAN BOJONG

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA

RANDUMUKTI WAREN KECAMATAN BOJONG

5.1.6.05.168 7.753.174,00 7.753.174,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA LEGOK

CLELE KECAMATAN BOJONG

5.1.6.05.169 7.753.174,00 7.753.174,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA BOJONG

WETAN KECAMATAN BOJONG

5.1.6.05.170 7.753.174,00 7.753.174,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA WANGAN

DOWO KECAMATAN BOJONG

5.1.6.05.171 7.753.174,00 7.753.174,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA DUWET

KECAMATAN BOJONG

5.1.6.05.172 7.753.174,00 7.753.174,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KETITANG

KIDUL KECAMATAN BOJONG

5.1.6.05.173 7.753.174,00 7.753.174,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA MENJANGAN

KECAMATAN BOJONG

5.1.6.05.174 7.753.174,00 7.753.174,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KETITANG

LOR KECAMATAN BOJONG

5.1.6.05.175 7.753.174,00 7.753.174,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA REJOSARI

KECAMATAN BOJONG

5.1.6.05.176 7.753.174,00 7.753.174,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA BOJONG LOR

KECAMATAN BOJONG

5.1.6.05.177 7.753.174,00 7.753.174,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA BOJONG

MINGGIR KECAMATAN BOJONG

5.1.6.05.178 22.598.950,00 22.598.950,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA WIRODITAN

KECAMATAN BOJONG

5.1.6.05.179 7.753.174,00 7.753.174,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KEMASAN

KECAMATAN BOJONG

5.1.6.05.180 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA

JAJARWAYANG KECAMATAN BOJONG

5.1.6.05.181 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA BABALAN

LOR KECAMATAN BOJONG

5.1.6.05.182 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

48

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA BABALAN

KIDUL KECAMATAN BOJONG

5.1.6.05.183 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KARANG

SARI KECAMATAN BOJONG

5.1.6.05.184 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SEMBUNG

JAMBU KECAMATAN BOJONG

5.1.6.05.185 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA

KALIPANCUR KECAMATAN BOJONG

5.1.6.05.186 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA JETAK KIDUL

KECAMATAN WONOPRINGGO

5.1.6.05.187 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA

SASTRODIRJAN KECAMATAN WONOPRINGGO

5.1.6.05.188 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA LEGOK

GUNUNG KECAMATAN WONOPRINGGO

5.1.6.05.189 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA GALANG

PENGAMPON KECAMATAN WONOPRINGGO

5.1.6.05.190 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KWAGEAN

KECAMATAN WONOPRINGGO

5.1.6.05.191 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA GETAS

KECAMATAN WONOPRINGGO

5.1.6.05.192 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA

ROWOKKEMBU KECAMATAN WONOPRINGGO

5.1.6.05.193 24.483.933,00 24.483.933,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA

WONOPRINGGO KECAMATAN WONOPRINGGO

5.1.6.05.194 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SAMPIH

KECAMATAN WONOPRINGGO

5.1.6.05.195 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA GONDANG

KECAMATAN WONOPRINGGO

5.1.6.05.196 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA WONOREJO

KECAMATAN WONOPRINGGO

5.1.6.05.197 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA JETAK5.1.6.05.198 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

49

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

LENGKONG KECAMATAN WONOPRINGGO

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA PEGADEN

TENGAH KECAMATAN WONOPRINGGO

5.1.6.05.199 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SUROBAYAN

KECAMATAN WONOPRINGGO

5.1.6.05.200 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA ROWO

CACING KECAMATAN KEDUNGWUNI

5.1.6.05.201 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA LANGKAP

KECAMATAN KEDUNGWUNI

5.1.6.05.202 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA

PEJOMBLANGAN KECAMATAN KEDUNGWUNI

5.1.6.05.203 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA TOSARAN

KECAMATAN KEDUNGWUNI

5.1.6.05.204 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA PAKIS PUTIH

KECAMATAN KEDUNGWUNI

5.1.6.05.205 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KEDUNG

PATANGEWU KECAMATAN KEDUNGWUNI

5.1.6.05.206 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA PODO

KECAMATAN KEDUNGWUNI

5.1.6.05.207 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA

KWAYANGAN KECAMATAN KEDUNGWUNI

5.1.6.05.208 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA PROTO

KECAMATAN KEDUNGWUNI

5.1.6.05.209 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA

SALAKBROJO KECAMATAN KEDUNGWUNI

5.1.6.05.210 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA

AMBOKEMBANG KECAMATAN KEDUNGWUNI

5.1.6.05.211 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA TANGKIL

TENGAH KECAMATAN KEDUNGWUNI

5.1.6.05.212 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA TANGKIL

KULON KECAMATAN KEDUNGWUNI

5.1.6.05.213 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

50

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KARANG

DOWO KECAMATAN KEDUNGWUNI

5.1.6.05.214 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA BUGANGAN

KECAMATAN KEDUNGWUNI

5.1.6.05.215 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA RENGAS

KECAMATAN KEDUNGWUNI

5.1.6.05.216 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KALILEMBU

KECAMATAN KARANGDADAP

5.1.6.05.217 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KALIGAWE

KECAMATAN KARANGDADAP

5.1.6.05.218 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA

KEDUNGKEBO KECAMATAN KARANGDADAP

5.1.6.05.219 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA

PAGUMENGAN MAS KECAMATAN KARANGDADAP

5.1.6.05.220 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA LOGANDENG

KECAMATAN KARANGDADAP

5.1.6.05.221 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA JREBENG

KEMBANG KECAMATAN KARANGDADAP

5.1.6.05.222 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KEBON

ROWO PUCANG KECAMATAN KARANGDADAP

5.1.6.05.223 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA PANGKAH

KECAMATAN KARANGDADAP

5.1.6.05.224 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA

KARANGDADAP KECAMATAN KARANGDADAP

5.1.6.05.225 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KEBONSARI

KECAMATAN KARANGDADAP

5.1.6.05.226 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA PEGANDON

KECAMATAN KARANGDADAP

5.1.6.05.227 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA COPRAYAN

KECAMATAN BUARAN

5.1.6.05.228 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA WONOYOSO5.1.6.05.229 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

51

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

KECAMATAN BUARAN

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA

PAKUMBULAN KECAMATAN BUARAN

5.1.6.05.230 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA

WATUSALAM KECAMATAN BUARAN

5.1.6.05.231 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SIMBANG

WETAN KECAMATAN BUARAN

5.1.6.05.232 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KERTIJAYAN

KECAMATAN BUARAN

5.1.6.05.233 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA PAWEDAN

KECAMATAN BUARAN

5.1.6.05.234 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA WULED

KECAMATAN TIRTO

5.1.6.05.235 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA NGALIAN

KECAMATAN TIRTO

5.1.6.05.236 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA PANDAN

ARUM KECAMATAN TIRTO

5.1.6.05.237 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA

KARANGANYAR KECAMATAN TIRTO

5.1.6.05.238 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SILIREJO

KECAMATAN TIRTO

5.1.6.05.239 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA PUCUNG

KECAMATAN TIRTO

5.1.6.05.240 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SIDOREJO

KECAMATAN TIRTO

5.1.6.05.241 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA CURUG

KECAMATAN TIRTO

5.1.6.05.242 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SAMBOREJO

KECAMATAN TIRTO

5.1.6.05.243 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA TANJUNG

KECAMATAN TIRTO

5.1.6.05.244 7.989.335,00 7.989.335,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

52

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA DADIREJO

KECAMATAN TIRTO

5.1.6.05.245 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA PACAR

KECAMATAN TIRTO

5.1.6.05.246 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA

KARANGJOMPO KECAMATAN TIRTO

5.1.6.05.247 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA TEGALDOWO

KECAMATAN TIRTO

5.1.6.05.248 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA MULYOREJO

KECAMATAN TIRTO

5.1.6.05.249 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA JERUKSARI

KECAMATAN TIRTO

5.1.6.05.250 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KADIPATEN

KECAMATAN WIRADESA

5.1.6.05.251 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA

DELEGTUKANG KECAMATAN WIRADESA

5.1.6.05.252 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KARANGJATI

KECAMATAN WIRADESA

5.1.6.05.253 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA

PETUKANGAN KECAMATAN WIRADESA

5.1.6.05.254 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA WIRADESA

KECAMATAN WIRADESA

5.1.6.05.255 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA WARU KIDUL

KECAMATAN WIRADESA

5.1.6.05.256 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA

BONDANSARI KECAMATAN WIRADESA

5.1.6.05.257 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA WARU LOR

KECAMATAN WIRADESA

5.1.6.05.258 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KAMPIL

KECAMATAN WIRADESA

5.1.6.05.259 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KEMPLONG5.1.6.05.260 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

53

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

KECAMATAN WIRADESA

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KAUMAN

KECAMATAN WIRADESA

5.1.6.05.261 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA WERDI

KECAMATAN WONOKERTO

5.1.6.05.262 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA ROWOYOSO

KECAMATAN WONOKERTO

5.1.6.05.263 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA BEBEL

KECAMATAN WONOKERTO

5.1.6.05.264 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA

WONOKERTO WETAN KECAMATAN WONOKERTO

5.1.6.05.265 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SIJAMBE

KECAMATAN WONOKERTO

5.1.6.05.266 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA

PESANGGRAHAN KECAMATAN WONOKERTO

5.1.6.05.267 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA PECAKARAN

KECAMATAN WONOKERTO

5.1.6.05.268 14.722.314,00 14.722.314,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA API-API

KECAMATAN WONOKERTO

5.1.6.05.269 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA

WONOKERTO KULON KECAMATAN WONOKERTO

5.1.6.05.270 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA TRATEBANG

KECAMATAN WONOKERTO

5.1.6.05.271 13.387.440,00 13.387.440,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SEMUT

KECAMATAN WONOKERTO

5.1.6.05.272 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota Dan

Pemerintahan Desa

5.1.7 381.873.929.000,00 381.873.929.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa5.1.7.03 381.873.929.000,00 381.873.929.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Klesem Kecamatan Kandangserang

5.1.7.03.001 534.163.000,00 534.163.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah5.1.7.03.002 515.044.000,00 515.044.000,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

54

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

Desa Bodas Kecamatan Kandangserang

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Gembong Kecamatan Kandangserang

5.1.7.03.003 566.452.000,00 566.452.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang

5.1.7.03.004 529.030.000,00 529.030.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Garungwiyoro Kecamatan Kandangserang

5.1.7.03.005 538.237.000,00 538.237.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Bubak Kecamatan Kandangserang

5.1.7.03.006 420.005.000,00 420.005.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Bojongkoneng Kecamatan Kandangserang

5.1.7.03.007 440.915.000,00 440.915.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Luragung Kecamatan Kandangserang

5.1.7.03.008 519.338.000,00 519.338.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Kandangserang Kecamatan Kandangserang

5.1.7.03.009 323.520.000,00 323.520.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Wangkelang Kecamatan Kandangserang

5.1.7.03.010 486.600.000,00 486.600.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Lambur Kecamatan Kandangserang

5.1.7.03.011 419.175.000,00 419.175.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Tajur Kecamatan Kandangserang

5.1.7.03.012 440.175.000,00 440.175.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Trajumas Kecamatan Kandangserang

5.1.7.03.013 565.846.000,00 565.846.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Karanggondang Kecamatan Kandangserang

5.1.7.03.014 438.623.000,00 438.623.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Werdi Kecamatan Paninggaran

5.1.7.03.015 540.785.000,00 540.785.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Winduaji Kecamatan Paninggaran

5.1.7.03.016 465.190.000,00 465.190.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran

5.1.7.03.017 395.170.000,00 395.170.000,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

55

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Lumeneng Kecamatan Paninggaran

5.1.7.03.018 615.928.000,00 615.928.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Tanggeran Kecamatan Paninggaran

5.1.7.03.019 478.932.000,00 478.932.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Kaliboja Kecamatan Paninggaran

5.1.7.03.020 486.101.000,00 486.101.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Kaliombo Kecamatan Paninggaran

5.1.7.03.021 387.222.000,00 387.222.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Botosari Kecamatan Paninggaran

5.1.7.03.022 496.879.000,00 496.879.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Sawangan Kecamatan Paninggaran

5.1.7.03.023 446.154.000,00 446.154.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Paninggaran Kecamatan Paninggaran

5.1.7.03.024 508.825.000,00 508.825.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Domiyang Kecamatan Paninggaran

5.1.7.03.025 568.939.000,00 568.939.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Notogiwang Kecamatan Paninggaran

5.1.7.03.026 539.472.000,00 539.472.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Lambanggelun Kecamatan Paninggaran

5.1.7.03.027 592.234.000,00 592.234.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Tenogo Kecamatan Paninggaran

5.1.7.03.028 450.237.000,00 450.237.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Bedagung Kecamatan Paninggaran

5.1.7.03.029 447.701.000,00 447.701.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Tembelanggunung Kecamatan Lebakbarang

5.1.7.03.030 386.868.000,00 386.868.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Pamutuh Kecamatan Lebakbarang

5.1.7.03.031 402.603.000,00 402.603.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Depok Kecamatan Lebakbarang

5.1.7.03.032 304.136.000,00 304.136.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah5.1.7.03.033 333.345.000,00 333.345.000,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

56

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

Desa Wonosido Kecamatan Lebakbarang

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Timbangsari Kecamatan Lebakbarang

5.1.7.03.034 332.428.000,00 332.428.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Sidomulyo Kecamatan Lebakbarang

5.1.7.03.035 419.427.000,00 419.427.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Kutorembet Kecamatan Lebakbarang

5.1.7.03.036 373.470.000,00 373.470.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Lebakbarang Kecamatan Lebakbarang

5.1.7.03.037 484.393.000,00 484.393.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Kapundutan Kecamatan Lebakbarang

5.1.7.03.038 335.619.000,00 335.619.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Bantar Kulon Kecamatan Lebakbarang

5.1.7.03.039 305.991.000,00 305.991.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Mendolo Kecamatan Lebakbarang

5.1.7.03.040 447.701.000,00 447.701.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Simego Kecamatan Petungkriyono

5.1.7.03.041 434.514.000,00 434.514.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Songgodadi Kecamatan Petungkriyono

5.1.7.03.042 416.196.000,00 416.196.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Curugmuncar Kecamatan Petungkriyono

5.1.7.03.043 379.431.000,00 379.431.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Gumelem Kecamatan Petungkriyono

5.1.7.03.044 294.719.000,00 294.719.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Tlogohendro Kecamatan Petungkriyono

5.1.7.03.045 511.859.000,00 511.859.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Yosorejo Kecamatan Petungkriyono

5.1.7.03.046 427.265.000,00 427.265.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Tlogopakis Kecamatan Petungkriyono

5.1.7.03.047 526.290.000,00 526.290.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Kasimpar Kecamatan Petungkriyono

5.1.7.03.048 385.977.000,00 385.977.000,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

57

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Kayupuring Kecamatan Petungkriyono

5.1.7.03.049 428.727.000,00 428.727.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Mesoyi Kecamatan Talun

5.1.7.03.050 414.509.000,00 414.509.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Jolotigo Kecamatan Talun

5.1.7.03.051 443.393.000,00 443.393.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Sengare Kecamatan Talun

5.1.7.03.052 535.919.000,00 535.919.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Donowangun Kecamatan Talun

5.1.7.03.053 459.788.000,00 459.788.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Talun Kecamatan Talun

5.1.7.03.054 350.370.000,00 350.370.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Banjarsari Kecamatan Talun

5.1.7.03.055 375.754.000,00 375.754.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Kalirejo Kecamatan Talun

5.1.7.03.056 380.081.000,00 380.081.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Batursari Kecamatan Talun

5.1.7.03.057 333.242.000,00 333.242.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Karangasem Kecamatan Talun

5.1.7.03.058 403.180.000,00 403.180.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Krompeng Kecamatan Talun

5.1.7.03.059 387.709.000,00 387.709.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Pungangan Kecamatan Doro

5.1.7.03.060 364.469.000,00 364.469.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Sidoharjo Kecamatan Doro

5.1.7.03.061 391.487.000,00 391.487.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Lemahabang Kecamatan Doro

5.1.7.03.062 440.674.000,00 440.674.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Rogoselo Kecamatan Doro

5.1.7.03.063 407.243.000,00 407.243.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah5.1.7.03.064 400.304.000,00 400.304.000,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

58

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

Desa Harjosari Kecamatan Doro

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Larikan Kecamatan Doro

5.1.7.03.065 363.281.000,00 363.281.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Sawangan Kecamatan Doro

5.1.7.03.066 404.369.000,00 404.369.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Dororejo Kecamatan Doro

5.1.7.03.067 379.679.000,00 379.679.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Doro Kecamatan Doro

5.1.7.03.068 453.054.000,00 453.054.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Randusari Kecamatan Doro

5.1.7.03.069 359.581.000,00 359.581.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Kutosari Kecamatan Doro

5.1.7.03.070 385.486.000,00 385.486.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Wringinagung Kecamatan Doro

5.1.7.03.071 388.063.000,00 388.063.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Kalimojosari Kecamatan Doro

5.1.7.03.072 419.336.000,00 419.336.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Bligorejo Kecamatan Doro

5.1.7.03.073 447.701.000,00 447.701.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Gutomo Kecamatan Karanganyar

5.1.7.03.074 406.135.000,00 406.135.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Limbangan Kecamatan Karanganyar

5.1.7.03.075 375.152.000,00 375.152.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Karanggondang Kecamatan Karanganyar

5.1.7.03.076 358.809.000,00 358.809.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Lolong Kecamatan Karanganyar

5.1.7.03.077 312.397.000,00 312.397.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Pedawang Kecamatan Karanganyar

5.1.7.03.078 438.641.000,00 438.641.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Pododadi Kecamatan Karanganyar

5.1.7.03.079 428.906.000,00 428.906.000,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

59

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Legokalong Kecamatan Karanganyar

5.1.7.03.080 453.818.000,00 453.818.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Karangsari Kecamatan Karanganyar

5.1.7.03.081 438.464.000,00 438.464.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Kulu Kecamatan Karanganyar

5.1.7.03.082 429.256.000,00 429.256.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Banjarejo Kecamatan Karanganyar

5.1.7.03.083 372.617.000,00 372.617.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Wonosari Kecamatan Karanganyar

5.1.7.03.084 427.702.000,00 427.702.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Sokosari Kecamatan Karanganyar

5.1.7.03.085 407.099.000,00 407.099.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Sidomukti Kecamatan Karanganyar

5.1.7.03.086 396.524.000,00 396.524.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Kayugeritan Kecamatan Karanganyar

5.1.7.03.087 482.473.000,00 482.473.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Kutosari Kecamatan Karanganyar

5.1.7.03.088 328.263.000,00 328.263.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Tambakroto Kecamatan Kajen

5.1.7.03.089 447.701.000,00 447.701.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Kutorojo Kecamatan Kajen

5.1.7.03.090 448.603.000,00 448.603.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Linggoasri Kecamatan Kajen

5.1.7.03.091 416.681.000,00 416.681.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Brengkolang Kecamatan Kajen

5.1.7.03.092 357.461.000,00 357.461.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Pringsurat Kecamatan Kajen

5.1.7.03.093 328.884.000,00 328.884.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Sokoyoso Kecamatan Kajen

5.1.7.03.094 416.196.000,00 416.196.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah5.1.7.03.095 368.575.000,00 368.575.000,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

60

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

Desa Sinangohprendeng Kecamatan Kajen

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Kajongan Kecamatan Kajen

5.1.7.03.096 333.988.000,00 333.988.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen

5.1.7.03.097 360.958.000,00 360.958.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Gandarum Kecamatan Kajen

5.1.7.03.098 503.598.000,00 503.598.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Sabarwangi Kecamatan Kajen

5.1.7.03.099 346.650.000,00 346.650.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Kalijoyo Kecamatan Kajen

5.1.7.03.100 432.722.000,00 432.722.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Wonorejo Kecamatan Kajen

5.1.7.03.101 359.415.000,00 359.415.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Pekiringanalit Kecamatan Kajen

5.1.7.03.102 459.527.000,00 459.527.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Kutorejo Kecamatan Kajen

5.1.7.03.103 354.967.000,00 354.967.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Nyamok Kecamatan Kajen

5.1.7.03.104 423.322.000,00 423.322.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Tanjungkulon Kecamatan Kajen

5.1.7.03.105 336.280.000,00 336.280.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Tanjungsari Kecamatan Kajen

5.1.7.03.106 401.681.000,00 401.681.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Gejlig Kecamatan Kajen

5.1.7.03.107 513.292.000,00 513.292.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Kebonagung Kecamatan Kajen

5.1.7.03.108 501.080.000,00 501.080.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Sangkanjoyo Kecamatan Kajen

5.1.7.03.109 416.681.000,00 416.681.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Salit Kecamatan Kajen

5.1.7.03.110 485.601.000,00 485.601.000,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

61

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Sambiroto Kecamatan Kajen

5.1.7.03.111 481.010.000,00 481.010.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Rowolaku Kecamatan Kajen

5.1.7.03.112 386.786.000,00 386.786.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Windurojo Kecamatan Kesesi

5.1.7.03.113 504.594.000,00 504.594.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Ujungnegoro Kecamatan Kesesi

5.1.7.03.114 409.473.000,00 409.473.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Brondong Kecamatan Kesesi

5.1.7.03.115 371.833.000,00 371.833.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Podosari Kecamatan Kesesi

5.1.7.03.116 395.570.000,00 395.570.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Kwasen Kecamatan Kesesi

5.1.7.03.117 417.982.000,00 417.982.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Langensari Kecamatan Kesesi

5.1.7.03.118 416.681.000,00 416.681.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Jagung Kecamatan Kesesi

5.1.7.03.119 379.218.000,00 379.218.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Watugajah Kecamatan Kesesi

5.1.7.03.120 330.679.000,00 330.679.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Karangrejo Kecamatan Kesesi

5.1.7.03.121 356.499.000,00 356.499.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Karyomukti Kecamatan Kesesi

5.1.7.03.122 312.343.000,00 312.343.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Kesesi Kecamatan Kesesi

5.1.7.03.123 489.621.000,00 489.621.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Srinahan Kecamatan Kesesi

5.1.7.03.124 348.403.000,00 348.403.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Kaibahan Kecamatan Kesesi

5.1.7.03.125 367.390.000,00 367.390.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah5.1.7.03.126 331.512.000,00 331.512.000,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

62

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

Desa Watupayung Kecamatan Kesesi

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Krandon Kecamatan Kesesi

5.1.7.03.127 409.212.000,00 409.212.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Ponolawen Kecamatan Kesesi

5.1.7.03.128 368.351.000,00 368.351.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Kalimade Kecamatan Kesesi

5.1.7.03.129 400.655.000,00 400.655.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Sidomulyo Kecamatan Kesesi

5.1.7.03.130 386.147.000,00 386.147.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Sukorejo Kecamatan Kesesi

5.1.7.03.131 400.696.000,00 400.696.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Sidosari Kecamatan Kesesi

5.1.7.03.132 416.681.000,00 416.681.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Mulyorejo Kecamatan Kesesi

5.1.7.03.133 348.494.000,00 348.494.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Pantirejo Kecamatan Kesesi

5.1.7.03.134 402.049.000,00 402.049.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Kwigaran Kecamatan Kesesi

5.1.7.03.135 397.531.000,00 397.531.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Ketanonageng Kecamatan Sragi

5.1.7.03.136 332.926.000,00 332.926.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Mrican Kecamatan Sragi

5.1.7.03.137 321.286.000,00 321.286.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Bulaksari Kecamatan Sragi

5.1.7.03.138 499.300.000,00 499.300.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Sumublor Kecamatan Sragi

5.1.7.03.139 473.865.000,00 473.865.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Sumubkidul Kecamatan Sragi

5.1.7.03.140 394.424.000,00 394.424.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Kalijambe Kecamatan Sragi

5.1.7.03.141 504.537.000,00 504.537.000,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

63

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Purworejo Kecamatan Sragi

5.1.7.03.142 431.696.000,00 431.696.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Kedungjaran Kecamatan Sragi

5.1.7.03.143 434.360.000,00 434.360.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Klunjukan Kecamatan Sragi

5.1.7.03.144 359.642.000,00 359.642.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Gebangkerep Kecamatan Sragi

5.1.7.03.145 605.384.000,00 605.384.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Purwodadi Kecamatan Sragi

5.1.7.03.146 371.680.000,00 371.680.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Bulakpelem Kecamatan Sragi

5.1.7.03.147 519.189.000,00 519.189.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Tegalsuruh Kecamatan Sragi

5.1.7.03.148 400.777.000,00 400.777.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Krasakageng Kecamatan Sragi

5.1.7.03.149 471.752.000,00 471.752.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Sijeruk Kecamatan Sragi

5.1.7.03.150 371.324.000,00 371.324.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Tegalontar Kecamatan Sragi

5.1.7.03.151 416.681.000,00 416.681.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Bukur Kecamatan Bojong

5.1.7.03.152 416.681.000,00 416.681.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Kalipancur Kecamatan Bojong

5.1.7.03.153 525.827.000,00 525.827.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Sumurjomblangbogo Kecamatan Bojong

5.1.7.03.154 471.390.000,00 471.390.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Pantianom Kecamatan Bojong

5.1.7.03.155 423.012.000,00 423.012.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Randumuktiwaren Kecamatan Bojong

5.1.7.03.156 469.465.000,00 469.465.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah5.1.7.03.157 346.356.000,00 346.356.000,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

64

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

Desa Legokclile Kecamatan Bojong

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Bojongwetan Kecamatan Bojong

5.1.7.03.158 370.392.000,00 370.392.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Wangandowo Kecamatan Bojong

5.1.7.03.159 452.938.000,00 452.938.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Duwet Kecamatan Bojong

5.1.7.03.160 342.725.000,00 342.725.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Ketitangkidul Kecamatan Bojong

5.1.7.03.161 323.622.000,00 323.622.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Menjangan Kecamatan Bojong

5.1.7.03.162 432.204.000,00 432.204.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Ketitanglor Kecamatan Bojong

5.1.7.03.163 305.553.000,00 305.553.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Rejosari Kecamatan Bojong

5.1.7.03.164 323.622.000,00 323.622.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Bojonglor Kecamatan Bojong

5.1.7.03.165 411.497.000,00 411.497.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong

5.1.7.03.166 374.014.000,00 374.014.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Wiroditan Kecamatan Bojong

5.1.7.03.167 355.248.000,00 355.248.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Kemasan Kecamatan Bojong

5.1.7.03.168 356.111.000,00 356.111.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Jajarwayang Kecamatan Bojong

5.1.7.03.169 377.988.000,00 377.988.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Babalanlor Kecamatan Bojong

5.1.7.03.170 393.461.000,00 393.461.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Babalankidul Kecamatan Bojong

5.1.7.03.171 351.013.000,00 351.013.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Karangsari Kecamatan Bojong

5.1.7.03.172 319.474.000,00 319.474.000,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

65

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Sembungjambu Kecamatan Bojong

5.1.7.03.173 441.949.000,00 441.949.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Jetakkidul Kecamatan Wonopringgo

5.1.7.03.174 388.972.000,00 388.972.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Sastrodirjan Kecamatan Wonopringgo

5.1.7.03.175 356.244.000,00 356.244.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Legokgunung Kecamatan Wonopringgo

5.1.7.03.176 382.991.000,00 382.991.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Galangpengampon Kecamatan Wonopringgo

5.1.7.03.177 447.701.000,00 447.701.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Kwagean Kecamatan Wonopringgo

5.1.7.03.178 346.242.000,00 346.242.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Getas Kecamatan Wonopringgo

5.1.7.03.179 349.533.000,00 349.533.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo

5.1.7.03.180 432.371.000,00 432.371.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Wonopringgo Kecamatan Wonopringgo

5.1.7.03.181 316.571.000,00 316.571.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Sampih Kecamatan Wonopringgo

5.1.7.03.182 299.244.000,00 299.244.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Gondang Kecamatan Wonopringgo

5.1.7.03.183 319.828.000,00 319.828.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Wonorejo Kecamatan Wonopringgo

5.1.7.03.184 369.728.000,00 369.728.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Jetaklengkong Kecamatan Wonopringgo

5.1.7.03.185 292.603.000,00 292.603.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Pegadentengah Kecamatan Wonopringgo

5.1.7.03.186 320.950.000,00 320.950.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Surobayan Kecamatan Wonopringgo

5.1.7.03.187 292.603.000,00 292.603.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah5.1.7.03.188 308.917.000,00 308.917.000,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

66

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

Desa Rowocacing Kecamatan Kedungwuni

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Langkap Kecamatan Kedungwuni

5.1.7.03.189 371.071.000,00 371.071.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Pajomblangan Kecamatan Kedungwuni

5.1.7.03.190 313.437.000,00 313.437.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Tosaran Kecamatan Kedungwuni

5.1.7.03.191 368.973.000,00 368.973.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Pakisputih Kecamatan Kedungwuni

5.1.7.03.192 338.391.000,00 338.391.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Kedungpatangewu Kecamatan Kedungwuni

5.1.7.03.193 340.301.000,00 340.301.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Podo Kecamatan Kedungwuni

5.1.7.03.194 378.057.000,00 378.057.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Kwayangan Kecamatan Kedungwuni

5.1.7.03.195 322.044.000,00 322.044.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Proto Kecamatan Kedungwuni

5.1.7.03.196 353.112.000,00 353.112.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Salakbrojo Kecamatan Kedungwuni

5.1.7.03.197 417.940.000,00 417.940.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Ambokembang Kecamatan Kedungwuni

5.1.7.03.198 428.221.000,00 428.221.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Tangkiltengah Kecamatan Kedungwuni

5.1.7.03.199 379.739.000,00 379.739.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Tangkilkulon Kecamatan Kedungwuni

5.1.7.03.200 371.067.000,00 371.067.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Karangdowo Kecamatan Kedungwuni

5.1.7.03.201 401.885.000,00 401.885.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Bugangan Kecamatan Kedungwuni

5.1.7.03.202 324.394.000,00 324.394.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Rengas Kecamatan Kedungwuni

5.1.7.03.203 385.859.000,00 385.859.000,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

67

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Coprayan Kecamatan Buaran

5.1.7.03.204 324.768.000,00 324.768.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Wonoyoso Kecamatan Buaran

5.1.7.03.205 315.157.000,00 315.157.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Pakumbulan Kecamatan Buaran

5.1.7.03.206 369.035.000,00 369.035.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Watusalam Kecamatan Buaran

5.1.7.03.207 337.225.000,00 337.225.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Simbangwetan Kecamatan Buaran

5.1.7.03.208 321.411.000,00 321.411.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Kertijayan Kecamatan Buaran

5.1.7.03.209 371.310.000,00 371.310.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Paweden Kecamatan Buaran

5.1.7.03.210 348.284.000,00 348.284.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Wuled Kecamatan Tirto

5.1.7.03.211 336.666.000,00 336.666.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Ngalian Kecamatan Tirto

5.1.7.03.212 315.829.000,00 315.829.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Pandanarum Kecamatan Tirto

5.1.7.03.213 353.988.000,00 353.988.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Karanganyar Kecamatan Tirto

5.1.7.03.214 343.882.000,00 343.882.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Silirejo Kecamatan Tirto

5.1.7.03.215 402.174.000,00 402.174.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Pucung Kecamatan Tirto

5.1.7.03.216 326.939.000,00 326.939.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Dadirejo Kecamatan Tirto

5.1.7.03.217 468.073.000,00 468.073.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Sidorejo Kecamatan Tirto

5.1.7.03.218 400.012.000,00 400.012.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah5.1.7.03.219 340.749.000,00 340.749.000,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

68

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

Desa Curug Kecamatan Tirto

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Tanjung Kecamatan Tirto

5.1.7.03.220 296.966.000,00 296.966.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Samborejo Kecamatan Tirto

5.1.7.03.221 418.999.000,00 418.999.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Pacar Kecamatan Tirto

5.1.7.03.222 347.089.000,00 347.089.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Karangjompo Kecamatan Tirto

5.1.7.03.223 386.333.000,00 386.333.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Tegaldowo Kecamatan Tirto

5.1.7.03.224 383.798.000,00 383.798.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Mulyorejo Kecamatan Tirto

5.1.7.03.225 352.044.000,00 352.044.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Jeruksari Kecamatan Tirto

5.1.7.03.226 413.130.000,00 413.130.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Kadipaten Kecamatan Wiradesa

5.1.7.03.227 346.919.000,00 346.919.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Delegtukang Kecamatan Wiradesa

5.1.7.03.228 298.935.000,00 298.935.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Karangjati Kecamatan Wiradesa

5.1.7.03.229 312.127.000,00 312.127.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Petukangan Kecamatan Wiradesa

5.1.7.03.230 310.451.000,00 310.451.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Wiradesa Kecamatan Wiradesa

5.1.7.03.231 446.451.000,00 446.451.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Warukidul Kecamatan Wiradesa

5.1.7.03.232 339.770.000,00 339.770.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Bondansari Kecamatan Wiradesa

5.1.7.03.233 416.979.000,00 416.979.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Warulor Kecamatan Wiradesa

5.1.7.03.234 323.622.000,00 323.622.000,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

69

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Kampil Kecamatan Wiradesa

5.1.7.03.235 377.185.000,00 377.185.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Kemplong Kecamatan Wiradesa

5.1.7.03.236 310.882.000,00 310.882.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Kauman Kecamatan Wiradesa

5.1.7.03.237 314.261.000,00 314.261.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Mejasem Kecamatan Siwalan

5.1.7.03.238 322.115.000,00 322.115.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Wonosari Kecamatan Siwalan

5.1.7.03.239 345.907.000,00 345.907.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan

5.1.7.03.240 603.716.000,00 603.716.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Tunjungsari Kecamatan Siwalan

5.1.7.03.241 386.147.000,00 386.147.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Blimbingwuluh Kecamatan Siwalan

5.1.7.03.242 430.097.000,00 430.097.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Pait Kecamatan Siwalan

5.1.7.03.243 595.776.000,00 595.776.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Tengengkulon Kecamatan Siwalan

5.1.7.03.244 380.838.000,00 380.838.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Rembun Kecamatan Siwalan

5.1.7.03.245 471.795.000,00 471.795.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Yosorejo Kecamatan Siwalan

5.1.7.03.246 410.426.000,00 410.426.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Siwalan Kecamatan Siwalan

5.1.7.03.247 500.581.000,00 500.581.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Boyoteluk Kecamatan Siwalan

5.1.7.03.248 415.809.000,00 415.809.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Depok Kecamatan Siwalan

5.1.7.03.249 354.642.000,00 354.642.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah5.1.7.03.250 388.758.000,00 388.758.000,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

70

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

Desa Blacanan Kecamatan Siwalan

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Logandeng Kecamatan Karangdadap

5.1.7.03.251 351.290.000,00 351.290.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Jrebengkembang Kecamatan Karangdadap

5.1.7.03.252 484.634.000,00 484.634.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Pagumenganmas Kecamatan Karangdadap

5.1.7.03.253 495.903.000,00 495.903.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Kedungkebo Kecamatan Karangdadap

5.1.7.03.254 437.772.000,00 437.772.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Kaligawe Kecamatan Karangdadap

5.1.7.03.255 387.104.000,00 387.104.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Karangdadap Kecamatan Karangdadap

5.1.7.03.256 451.132.000,00 451.132.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Kalilembu Kecamatan Karangdadap

5.1.7.03.257 380.006.000,00 380.006.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Pangkah Kecamatan Karangdadap

5.1.7.03.258 334.577.000,00 334.577.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Kebonrowopucang Kecamatan Karangdadap

5.1.7.03.259 516.292.000,00 516.292.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Kebonsari Kecamatan Karangdadap

5.1.7.03.260 505.677.000,00 505.677.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Pegandon Kecamatan Karangdadap

5.1.7.03.261 436.535.000,00 436.535.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Werdi Kecamatan Wonokerto

5.1.7.03.262 382.382.000,00 382.382.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Rowoyoso Kecamatan Wonokerto

5.1.7.03.263 388.447.000,00 388.447.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Bebel Kecamatan Wonokerto

5.1.7.03.264 406.549.000,00 406.549.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Wonokertowetan Kecamatan Wonokerto

5.1.7.03.265 320.773.000,00 320.773.000,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

71

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Sijambe Kecamatan Wonokerto

5.1.7.03.266 338.988.000,00 338.988.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Pesanggrahan Kecamatan Wonokerto

5.1.7.03.267 318.593.000,00 318.593.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Pecakaran Kecamatan Wonokerto

5.1.7.03.268 345.312.000,00 345.312.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Api-api Kecamatan Wonokerto

5.1.7.03.269 384.993.000,00 384.993.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Wonokertokulon Kecamatan Wonokerto

5.1.7.03.270 357.845.000,00 357.845.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Tratebang Kecamatan Wonokerto

5.1.7.03.271 328.495.000,00 328.495.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah

Desa Semut Kecamatan Wonokerto

5.1.7.03.272 378.868.000,00 378.868.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Klesem

Kecamatan Kandangserang

5.1.7.03.273 1.252.539.000,00 1.252.539.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Bodas

Kecamatan Kandangserang

5.1.7.03.274 1.355.810.000,00 1.355.810.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Sukoharjo

Kecamatan Kandangserang

5.1.7.03.275 1.069.773.000,00 1.069.773.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Gembong

Kecamatan Kandangserang

5.1.7.03.276 1.418.876.000,00 1.418.876.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Garungwiyoro

Kecamatan Kandangserang

5.1.7.03.277 1.559.836.000,00 1.559.836.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Bojongkoneng

Kecamatan Kandangserang

5.1.7.03.278 1.084.230.000,00 1.084.230.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Bubak

Kecamatan Kandangserang

5.1.7.03.279 1.140.494.000,00 1.140.494.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Wangkelang

Kecamatan Kandangserang

5.1.7.03.280 1.315.244.000,00 1.315.244.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa5.1.7.03.281 771.854.000,00 771.854.000,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

72

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

Kandangserang Kecamatan Kandangserang

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Luragung

Kecamatan Kandangserang

5.1.7.03.282 1.350.481.000,00 1.350.481.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Lambur

Kecamatan Kandangserang

5.1.7.03.283 1.148.721.000,00 1.148.721.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Tajur

Kecamatan Kandangserang

5.1.7.03.284 823.964.000,00 823.964.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Trajumas

Kecamatan Kandangserang

5.1.7.03.285 1.065.160.000,00 1.065.160.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa

Karanggondang Kecamatan Kandangserang

5.1.7.03.286 1.334.446.000,00 1.334.446.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Werdi

Kecamatan Paninggaran

5.1.7.03.287 1.085.617.000,00 1.085.617.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Winduaji

Kecamatan Paninggaran

5.1.7.03.288 1.061.672.000,00 1.061.672.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Krandegan

Kecamatan Paninggaran

5.1.7.03.289 1.177.217.000,00 1.177.217.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Lumeneng

Kecamatan Paninggaran

5.1.7.03.290 1.162.083.000,00 1.162.083.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Tangeran

Kecamatan Paninggaran

5.1.7.03.291 1.037.126.000,00 1.037.126.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Kaliboja

Kecamatan Paninggaran

5.1.7.03.292 880.342.000,00 880.342.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Kaliombo

Kecamatan Paninggaran

5.1.7.03.293 1.154.188.000,00 1.154.188.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Botosari

Kecamatan Paninggaran

5.1.7.03.294 962.473.000,00 962.473.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Sawangan

Kecamatan Paninggaran

5.1.7.03.295 1.318.552.000,00 1.318.552.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Paninggaran

Kecamatan Paninggaran

5.1.7.03.296 980.213.000,00 980.213.000,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

73

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Domiyang

Kecamatan Paninggaran

5.1.7.03.297 1.270.357.000,00 1.270.357.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Notogiwang

Kecamatan Paninggaran

5.1.7.03.298 1.204.865.000,00 1.204.865.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Lambanggelun

Kecamatan Paninggaran

5.1.7.03.299 1.266.229.000,00 1.266.229.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Tenogo

Kecamatan Paninggaran

5.1.7.03.300 956.611.000,00 956.611.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Bedagung

Kecamatan Paninggaran

5.1.7.03.301 843.685.000,00 843.685.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa

Tembelangunung Kecamatan Lebakbarang

5.1.7.03.302 1.043.145.000,00 1.043.145.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Pamutuh

Kecamatan Lebakbarang

5.1.7.03.303 951.634.000,00 951.634.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Depok

Kecamatan Lebakbarang

5.1.7.03.304 835.570.000,00 835.570.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Wonosido

Kecamatan Lebakbarang

5.1.7.03.305 846.719.000,00 846.719.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Timbangsari

Kecamatan Lebakbarang

5.1.7.03.306 839.730.000,00 839.730.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Sidomulyo

Kecamatan Lebakbarang

5.1.7.03.307 1.006.545.000,00 1.006.545.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Kutorembet

Kecamatan Lebakbarang

5.1.7.03.308 941.053.000,00 941.053.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Lebakbarang

Kecamatan Lebakbarang

5.1.7.03.309 940.616.000,00 940.616.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Kapundutan

Kecamatan Lebakbarang

5.1.7.03.310 864.052.000,00 864.052.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Bantarkulon

Kecamatan Lebakbarang

5.1.7.03.311 849.708.000,00 849.708.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Mendolo5.1.7.03.312 952.135.000,00 952.135.000,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

74

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

Kecamatan Lebakbarang

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Simego

Kecamatan Petungkriyono

5.1.7.03.313 910.084.000,00 910.084.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Gumelem

Kecamatan Petungkriyono

5.1.7.03.314 815.888.000,00 815.888.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Tlogohendro

Kecamatan Petungkriyono

5.1.7.03.315 986.472.000,00 986.472.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Yosorejo

Kecamatan Petungkriyono

5.1.7.03.316 901.941.000,00 901.941.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Curugmuncar

Kecamatan Petungkriyono

5.1.7.03.317 791.915.000,00 791.915.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Songgodadi

Kecamatan Petungkriyono

5.1.7.03.318 854.852.000,00 854.852.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Tlogopakis

Kecamatan Petungkriyono

5.1.7.03.319 975.162.000,00 975.162.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Kasimpar

Kecamatan Petungkriyono

5.1.7.03.320 824.938.000,00 824.938.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Kayupuring

Kecamatan Petungkriyono

5.1.7.03.321 1.010.087.000,00 1.010.087.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Mesoyi

Kecamatan Talun

5.1.7.03.322 969.071.000,00 969.071.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Jolotigo

Kecamatan Talun

5.1.7.03.323 1.262.449.000,00 1.262.449.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Sengare

Kecamatan Talun

5.1.7.03.324 1.186.671.000,00 1.186.671.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Donowangun

Kecamatan Talun

5.1.7.03.325 1.029.385.000,00 1.029.385.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Talun

Kecamatan Talun

5.1.7.03.326 903.162.000,00 903.162.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Banjarsari

Kecamatan Talun

5.1.7.03.327 885.167.000,00 885.167.000,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

75

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Kalirejo

Kecamatan Talun

5.1.7.03.328 844.859.000,00 844.859.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Batursari

Kecamatan Talun

5.1.7.03.329 990.033.000,00 990.033.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Karangasem

Kecamatan Talun

5.1.7.03.330 882.740.000,00 882.740.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Krompeng

Kecamatan Talun

5.1.7.03.331 1.018.879.000,00 1.018.879.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Pungangan

Kecamatan Doro

5.1.7.03.332 1.054.097.000,00 1.054.097.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Sidoharjo

Kecamatan Doro

5.1.7.03.333 866.929.000,00 866.929.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Lemahabang

Kecamatan Doro

5.1.7.03.334 1.168.442.000,00 1.168.442.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Rogoselo

Kecamatan Doro

5.1.7.03.335 1.051.830.000,00 1.051.830.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Harjosari

Kecamatan Doro

5.1.7.03.336 860.829.000,00 860.829.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Larikan

Kecamatan Doro

5.1.7.03.337 799.000.000,00 799.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Sawangan

Kecamatan Doro

5.1.7.03.338 891.802.000,00 891.802.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Dororejo

Kecamatan Doro

5.1.7.03.339 915.082.000,00 915.082.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Randusari

Kecamatan Doro

5.1.7.03.340 839.937.000,00 839.937.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Kutosari

Kecamatan Doro

5.1.7.03.341 835.215.000,00 835.215.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Wringinagung

Kecamatan Doro

5.1.7.03.342 1.352.384.000,00 1.352.384.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Kalimojosari5.1.7.03.343 978.967.000,00 978.967.000,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

76

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

Kecamatan Doro

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Bligorejo

Kecamatan Doro

5.1.7.03.344 932.564.000,00 932.564.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Doro

Kecamatan Doro

5.1.7.03.345 954.595.000,00 954.595.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Gutomo

Kecamatan Karanganyar

5.1.7.03.346 1.049.355.000,00 1.049.355.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Limbangan

Kecamatan Karanganyar

5.1.7.03.347 880.580.000,00 880.580.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa

Karanggondang Kecamatan Karanganyar

5.1.7.03.348 829.333.000,00 829.333.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Lolong

Kecamatan Karanganyar

5.1.7.03.349 898.514.000,00 898.514.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Pedawang

Kecamatan Karanganyar

5.1.7.03.350 1.297.047.000,00 1.297.047.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Pododadi

Kecamatan Karanganyar

5.1.7.03.351 867.351.000,00 867.351.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Legokalong

Kecamatan Karanganyar

5.1.7.03.352 1.057.179.000,00 1.057.179.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Karangsari

Kecamatan Karanganyar

5.1.7.03.353 940.188.000,00 940.188.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Kulu

Kecamatan Karanganyar

5.1.7.03.354 870.019.000,00 870.019.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Banjarejo

Kecamatan Karanganyar

5.1.7.03.355 934.550.000,00 934.550.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Wonosari

Kecamatan Karanganyar

5.1.7.03.356 1.002.273.000,00 1.002.273.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Sokosari

Kecamatan Karanganyar

5.1.7.03.357 912.607.000,00 912.607.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Sidomukti

Kecamatan Karanganyar

5.1.7.03.358 1.043.434.000,00 1.043.434.000,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

77

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Kayugeritan

Kecamatan Karanganyar

5.1.7.03.359 852.700.000,00 852.700.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Kutosari

Kecamatan Karanganyar

5.1.7.03.360 807.996.000,00 807.996.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Tambakroto

Kecamatan Kajen

5.1.7.03.361 859.143.000,00 859.143.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Kutorojo

Kecamatan Kajen

5.1.7.03.362 879.309.000,00 879.309.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Linggoasri

Kecamatan Kajen

5.1.7.03.363 868.005.000,00 868.005.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Brengkolang

Kecamatan Kajen

5.1.7.03.364 819.065.000,00 819.065.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Pringsurat

Kecamatan Kajen

5.1.7.03.365 812.730.000,00 812.730.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Sokoyoso

Kecamatan Kajen

5.1.7.03.366 781.399.000,00 781.399.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa

Sinangohprendeng Kecamatan Kajen

5.1.7.03.367 830.468.000,00 830.468.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Kajongan

Kecamatan Kajen

5.1.7.03.368 851.619.000,00 851.619.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa

Pekiringanageng Kecamatan Kajen

5.1.7.03.369 845.707.000,00 845.707.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Gandarum

Kecamatan Kajen

5.1.7.03.370 940.387.000,00 940.387.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Sabarwangi

Kecamatan Kajen

5.1.7.03.371 874.820.000,00 874.820.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Kalijoyo

Kecamatan Kajen

5.1.7.03.372 905.308.000,00 905.308.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Wonorejo

Kecamatan Kajen

5.1.7.03.373 833.950.000,00 833.950.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Pekiringanalit5.1.7.03.374 889.267.000,00 889.267.000,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

78

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

Kecamatan Kajen

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Kutorejo

Kecamatan Kajen

5.1.7.03.375 864.906.000,00 864.906.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Nyamok

Kecamatan Kajen

5.1.7.03.376 824.806.000,00 824.806.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Tanjungkulon

Kecamatan Kajen

5.1.7.03.377 795.797.000,00 795.797.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Tanjungsari

Kecamatan Kajen

5.1.7.03.378 871.321.000,00 871.321.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Gejlig

Kecamatan Kajen

5.1.7.03.379 1.216.791.000,00 1.216.791.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Kebonagung

Kecamatan Kajen

5.1.7.03.380 921.199.000,00 921.199.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Sangkanjoyo

Kecamatan Kajen

5.1.7.03.381 803.516.000,00 803.516.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Salit

Kecamatan Kajen

5.1.7.03.382 1.014.663.000,00 1.014.663.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Sambiroto

Kecamatan Kajen

5.1.7.03.383 1.052.963.000,00 1.052.963.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Rowolaku

Kecamatan Kajen

5.1.7.03.384 969.237.000,00 969.237.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Windurojo

Kecamatan Kesesi

5.1.7.03.385 1.543.569.000,00 1.543.569.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Ujungnegoro

Kecamatan Kesesi

5.1.7.03.386 1.185.610.000,00 1.185.610.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Brondong

Kecamatan Kesesi

5.1.7.03.387 1.072.675.000,00 1.072.675.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Podosari

Kecamatan Kesesi

5.1.7.03.388 954.005.000,00 954.005.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Langensari

Kecamatan Kesesi

5.1.7.03.389 1.066.341.000,00 1.066.341.000,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

79

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Jagung

Kecamatan Kesesi

5.1.7.03.390 1.081.612.000,00 1.081.612.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Kwasen

Kecamatan Kesesi

5.1.7.03.391 911.569.000,00 911.569.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Karyomukti

Kecamatan Kesesi

5.1.7.03.392 826.403.000,00 826.403.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Kesesi

Kecamatan Kesesi

5.1.7.03.393 1.225.698.000,00 1.225.698.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Srinahan

Kecamatan Kesesi

5.1.7.03.394 1.042.199.000,00 1.042.199.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Kaibahan

Kecamatan Kesesi

5.1.7.03.395 833.883.000,00 833.883.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Karangrejo

Kecamatan Kesesi

5.1.7.03.396 814.887.000,00 814.887.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Watugajah

Kecamatan Kesesi

5.1.7.03.397 821.436.000,00 821.436.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Watupayung

Kecamatan Kesesi

5.1.7.03.398 832.752.000,00 832.752.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Krandon

Kecamatan Kesesi

5.1.7.03.399 928.705.000,00 928.705.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Ponolawen

Kecamatan Kesesi

5.1.7.03.400 828.763.000,00 828.763.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Kalimade

Kecamatan Kesesi

5.1.7.03.401 1.007.599.000,00 1.007.599.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Sidomulyo

Kecamatan Kesesi

5.1.7.03.402 952.645.000,00 952.645.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Sidosari

Kecamatan Kesesi

5.1.7.03.403 863.818.000,00 863.818.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Mulyorejo

Kecamatan Kesesi

5.1.7.03.404 855.560.000,00 855.560.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Pantirejo5.1.7.03.405 888.867.000,00 888.867.000,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

80

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

Kecamatan Kesesi

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Kwigaran

Kecamatan Kesesi

5.1.7.03.406 874.120.000,00 874.120.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Sukorejo

Kecamatan Kesesi

5.1.7.03.407 1.057.076.000,00 1.057.076.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Ketanonageng

Kecamatan Sragi

5.1.7.03.408 843.530.000,00 843.530.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Mrican

Kecamatan Sragi

5.1.7.03.409 892.966.000,00 892.966.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Bulaksari

Kecamatan Sragi

5.1.7.03.410 1.119.046.000,00 1.119.046.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Sumubkidul

Kecamatan Sragi

5.1.7.03.411 925.233.000,00 925.233.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Kalijambe

Kecamatan Sragi

5.1.7.03.412 963.025.000,00 963.025.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Sumublor

Kecamatan Sragi

5.1.7.03.413 947.541.000,00 947.541.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Krsakageng

Kecamatan Sragi

5.1.7.03.414 1.281.664.000,00 1.281.664.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Sijeruk

Kecamatan Sragi

5.1.7.03.415 917.786.000,00 917.786.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Tegalsuruh

Kecamatan Sragi

5.1.7.03.416 1.117.916.000,00 1.117.916.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Bulakpelem

Kecamatan Sragi

5.1.7.03.417 1.677.327.000,00 1.677.327.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Gebangkerep

Kecamatan Sragi

5.1.7.03.418 1.065.546.000,00 1.065.546.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Purworejo

Kecamatan Sragi

5.1.7.03.419 1.240.818.000,00 1.240.818.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Kedungjaran

Kecamatan Sragi

5.1.7.03.420 791.146.000,00 791.146.000,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

81

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Klunjukan

Kecamatan Sragi

5.1.7.03.421 1.120.552.000,00 1.120.552.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Tegalontar

Kecamatan Sragi

5.1.7.03.422 989.545.000,00 989.545.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Purwodadi

Kecamatan Sragi

5.1.7.03.423 806.488.000,00 806.488.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Bukur

Kecamatan Bojong

5.1.7.03.424 887.063.000,00 887.063.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Kalipancur

Kecamatan Bojong

5.1.7.03.425 1.109.770.000,00 1.109.770.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa

Sumurjomblangbogo Kecamatan Bojong

5.1.7.03.426 1.119.188.000,00 1.119.188.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Pantianom

Kecamatan Bojong

5.1.7.03.427 849.063.000,00 849.063.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa

Randumuktiwaren Kecamatan Bojong

5.1.7.03.428 964.989.000,00 964.989.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Legokclile

Kecamatan Bojong

5.1.7.03.429 872.581.000,00 872.581.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Bojongwetan

Kecamatan Bojong

5.1.7.03.430 844.315.000,00 844.315.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Duwet

Kecamatan Bojong

5.1.7.03.431 839.054.000,00 839.054.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Wangandowo

Kecamatan Bojong

5.1.7.03.432 844.910.000,00 844.910.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Ketitangkidul

Kecamatan Bojong

5.1.7.03.433 790.707.000,00 790.707.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Menjangan

Kecamatan Bojong

5.1.7.03.434 1.103.901.000,00 1.103.901.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Ketitanglor

Kecamatan Bojong

5.1.7.03.435 773.079.000,00 773.079.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Rejosari5.1.7.03.436 800.998.000,00 800.998.000,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

82

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

Kecamatan Bojong

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Bojonglor

Kecamatan Bojong

5.1.7.03.437 946.117.000,00 946.117.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa

Bojongminggir Kecamatan Bojong

5.1.7.03.438 798.628.000,00 798.628.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Wiroditan

Kecamatan Bojong

5.1.7.03.439 940.333.000,00 940.333.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Kemasan

Kecamatan Bojong

5.1.7.03.440 873.624.000,00 873.624.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Jajarwayang

Kecamatan Bojong

5.1.7.03.441 902.192.000,00 902.192.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Babalanlor

Kecamatan Bojong

5.1.7.03.442 946.813.000,00 946.813.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Babalankidul

Kecamatan Bojong

5.1.7.03.443 916.938.000,00 916.938.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Karagsari

Kecamatan Bojong

5.1.7.03.444 879.156.000,00 879.156.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa

Sembungjambu Kecamatan Bojong

5.1.7.03.445 1.104.873.000,00 1.104.873.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Jetakkidul

Kecamatan Wonopringgo

5.1.7.03.446 1.094.238.000,00 1.094.238.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Sastrodirjan

Kecamatan Wonopringgo

5.1.7.03.447 947.927.000,00 947.927.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Legokgunung

Kecamatan Wonopringgo

5.1.7.03.448 875.908.000,00 875.908.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa

Galangpengampon Kecamatan Wonopringgo

5.1.7.03.449 981.981.000,00 981.981.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Kwagean

Kecamatan Wonopringgo

5.1.7.03.450 871.710.000,00 871.710.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Getas

Kecamatan Wonopringgo

5.1.7.03.451 896.786.000,00 896.786.000,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

83

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Rowokembu

Kecamatan Wonopringgo

5.1.7.03.452 820.469.000,00 820.469.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Wonopringgo

Kecamatan Wonopringgo

5.1.7.03.453 857.035.000,00 857.035.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Sampih

Kecamatan Wonopringgo

5.1.7.03.454 942.392.000,00 942.392.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Wonorejo

Kecamatan Wonopringgo

5.1.7.03.455 881.853.000,00 881.853.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Gondang

Kecamatan Wonopringgo

5.1.7.03.456 765.967.000,00 765.967.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Jetaklengkong

Kecamatan Wonopringgo

5.1.7.03.457 805.560.000,00 805.560.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa

Pengadentengah Kecamatan Wonopringgo

5.1.7.03.458 817.121.000,00 817.121.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Surobayan

Kecamatan Wonopringgo

5.1.7.03.459 786.469.000,00 786.469.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa

Kedungpatangewu Kecamatan Kedungwuni

5.1.7.03.460 871.997.000,00 871.997.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Pakisputih

Kecamatan Kedungwuni

5.1.7.03.461 993.583.000,00 993.583.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Rowocacing

Kecamatan Kedungwuni

5.1.7.03.462 833.159.000,00 833.159.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Langkap

Kecamatan Kedungwuni

5.1.7.03.463 977.593.000,00 977.593.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Tosaran

Kecamatan Kedungwuni

5.1.7.03.464 811.887.000,00 811.887.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Pajomblangan

Kecamatan Kedungwuni

5.1.7.03.465 826.441.000,00 826.441.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Proto

Kecamatan Kedungwuni

5.1.7.03.466 973.529.000,00 973.529.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Kwayangan5.1.7.03.467 898.740.000,00 898.740.000,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

84

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

Kecamatan Kedungwuni

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Podo

Kecamatan Kedungwuni

5.1.7.03.468 924.055.000,00 924.055.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Salakbrojo

Kecamatan Kedungwuni

5.1.7.03.469 995.211.000,00 995.211.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa

Ambokembang Kecamatan Kedungwuni

5.1.7.03.470 1.000.265.000,00 1.000.265.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Tangkiltengah

Kecamatan Kedungwuni

5.1.7.03.471 915.533.000,00 915.533.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Karangdowo

Kecamatan Kedungwuni

5.1.7.03.472 849.457.000,00 849.457.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Bungangan

Kecamatan Kedungwuni

5.1.7.03.473 872.873.000,00 872.873.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Rengas

Kecamatan Kedungwuni

5.1.7.03.474 1.098.281.000,00 1.098.281.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Tangkilkulon

Kecamatan Kedungwuni

5.1.7.03.475 1.143.801.000,00 1.143.801.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Coprayan

Kecamatan Buaran

5.1.7.03.476 1.101.132.000,00 1.101.132.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Wonoyoso

Kecamatan Buaran

5.1.7.03.477 1.027.899.000,00 1.027.899.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Pakumbulan

Kecamatan Buaran

5.1.7.03.478 972.102.000,00 972.102.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Watusalam

Kecamatan Buaran

5.1.7.03.479 1.122.766.000,00 1.122.766.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Simbangwetan

Kecamatan Buaran

5.1.7.03.480 1.075.551.000,00 1.075.551.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Kertijayan

Kecamatan Buaran

5.1.7.03.481 989.438.000,00 989.438.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Paweden

Kecamatan Buaran

5.1.7.03.482 1.068.907.000,00 1.068.907.000,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

85

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Wuled

Kecamatan Tirto

5.1.7.03.483 798.741.000,00 798.741.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Ngalian

Kecamatan Tirto

5.1.7.03.484 851.382.000,00 851.382.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Pandanarum

Kecamatan Tirto

5.1.7.03.485 939.611.000,00 939.611.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Karanganyar

Kecamatan Tirto

5.1.7.03.486 1.065.145.000,00 1.065.145.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Silirejo

Kecamatan Tirto

5.1.7.03.487 1.022.081.000,00 1.022.081.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Pucung

Kecamatan Tirto

5.1.7.03.488 936.044.000,00 936.044.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Sidorejo

Kecamatan Tirto

5.1.7.03.489 881.095.000,00 881.095.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Samborejo

Kecamatan Tirto

5.1.7.03.490 1.070.010.000,00 1.070.010.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Tanjung

Kecamatan Tirto

5.1.7.03.491 829.850.000,00 829.850.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Pacar

Kecamatan Tirto

5.1.7.03.492 910.190.000,00 910.190.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Dadirejo

Kecamatan Tirto

5.1.7.03.493 1.141.409.000,00 1.141.409.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Karangjompo

Kecamatan Tirto

5.1.7.03.494 1.059.796.000,00 1.059.796.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Tegaldowo

Kecamatan Tirto

5.1.7.03.495 1.074.131.000,00 1.074.131.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Mulyorejo

Kecamatan Tirto

5.1.7.03.496 1.128.099.000,00 1.128.099.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Jeruksari

Kecamatan Tirto

5.1.7.03.497 1.308.974.000,00 1.308.974.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Curug5.1.7.03.498 885.274.000,00 885.274.000,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

86

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

Kecamatan Tirto

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Kadipaten

Kecamatan Wiradesa

5.1.7.03.499 876.865.000,00 876.865.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Delegtukang

Kecamatan Wiradesa

5.1.7.03.500 795.939.000,00 795.939.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Karangjati

Kecamatan Wiradesa

5.1.7.03.501 823.174.000,00 823.174.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Petukangan

Kecamatan Wiradesa

5.1.7.03.502 810.403.000,00 810.403.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Wiradesa

Kecamatan Wiradesa

5.1.7.03.503 1.139.181.000,00 1.139.181.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Warukidul

Kecamatan Wiradesa

5.1.7.03.504 822.395.000,00 822.395.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Bondansari

Kecamatan Wiradesa

5.1.7.03.505 914.604.000,00 914.604.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Warulor

Kecamatan Wiradesa

5.1.7.03.506 846.547.000,00 846.547.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Kampil

Kecamatan Wiradesa

5.1.7.03.507 831.665.000,00 831.665.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Kemplong

Kecamatan Wiradesa

5.1.7.03.508 822.562.000,00 822.562.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Kauman

Kecamatan Wiradesa

5.1.7.03.509 839.432.000,00 839.432.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Mejasem

Kecamatan Siwalan

5.1.7.03.510 899.281.000,00 899.281.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Wonosari

Kecamatan Siwalan

5.1.7.03.511 795.870.000,00 795.870.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Tengengkulon

Kecamatan Siwalan

5.1.7.03.512 857.611.000,00 857.611.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Tunjungsari

Kecamatan Siwalan

5.1.7.03.513 1.050.516.000,00 1.050.516.000,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

87

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Pait

Kecamatan Siwalan

5.1.7.03.514 876.426.000,00 876.426.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Tengengwetan

Kecamatan Siwalan

5.1.7.03.515 1.219.938.000,00 1.219.938.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Rembun

Kecamatan Siwalan

5.1.7.03.516 1.062.045.000,00 1.062.045.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Yosorejo

Kecamatan Siwalan

5.1.7.03.517 909.459.000,00 909.459.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Siwalan

Kecamatan Siwalan

5.1.7.03.518 1.076.081.000,00 1.076.081.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Boyoteluk

Kecamatan Siwalan

5.1.7.03.519 917.396.000,00 917.396.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Depok

Kecamatan Siwalan

5.1.7.03.520 905.691.000,00 905.691.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Blacanan

Kecamatan Siwalan

5.1.7.03.521 852.823.000,00 852.823.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa

Blimbingwuluh Kecamatan Siwalan

5.1.7.03.522 984.262.000,00 984.262.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Logandeng

Kecamatan Karangdadap

5.1.7.03.523 910.177.000,00 910.177.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa

Jrebengkembang Kecamatan Karangdadap

5.1.7.03.524 1.007.290.000,00 1.007.290.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa

Pagumenganmas Kecamatan Karangdadap

5.1.7.03.525 1.093.161.000,00 1.093.161.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Kedungkebo

Kecamatan Karangdadap

5.1.7.03.526 861.630.000,00 861.630.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Kaligawe

Kecamatan Karangdadap

5.1.7.03.527 833.533.000,00 833.533.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Karangdadap

Kecamatan Karangdadap

5.1.7.03.528 963.429.000,00 963.429.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Kalilembu5.1.7.03.529 1.061.667.000,00 1.061.667.000,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

88

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

Kecamatan Karangdadap

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Pangkah

Kecamatan Karangdadap

5.1.7.03.530 782.823.000,00 782.823.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa

Kebonrowopucang Kecamatan Karangdadap

5.1.7.03.531 1.218.744.000,00 1.218.744.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Kebonsari

Kecamatan Karangdadap

5.1.7.03.532 956.225.000,00 956.225.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Pegandon

Kecamatan Karangdadap

5.1.7.03.533 852.199.000,00 852.199.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Pesanggrahan

Kecamatan Wonokerto

5.1.7.03.534 862.389.000,00 862.389.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Sijambe

Kecamatan Wonokerto

5.1.7.03.535 1.052.703.000,00 1.052.703.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Bebel

Kecamatan Wonokerto

5.1.7.03.536 1.046.541.000,00 1.046.541.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Werdi

Kecamatan Wonokerto

5.1.7.03.537 889.055.000,00 889.055.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Rowoyoso

Kecamatan Wonokerto

5.1.7.03.538 954.567.000,00 954.567.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Semut

Kecamatan Wonokerto

5.1.7.03.539 872.449.000,00 872.449.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Tratebang

Kecamatan Wonokerto

5.1.7.03.540 1.008.716.000,00 1.008.716.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa

Wonokertokulon Kecamatan Wonokerto

5.1.7.03.541 1.099.665.000,00 1.099.665.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa

Wonokertowetan Kecamatan Wonokerto

5.1.7.03.542 1.030.935.000,00 1.030.935.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Api-Api

Kecamatan Wonokerto

5.1.7.03.543 1.091.991.000,00 1.091.991.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Pecakaran

Kecamatan Wonokerto

5.1.7.03.544 908.895.000,00 908.895.000,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

89

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

Belanja Bantuan Keuangan Hibah Air Minum Pedesaan Kepada Pemerintah

Desa Sembungjambu Kecamatan Bojong

5.1.7.03.545 170.000.000,00 170.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Hibah Air Minum Pedesaan kepada Pemerintah

Desa Babalan Kidul Kecamatan Bojong

5.1.7.03.546 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Hibah Air Minum Pedesaan kepada Pemerintah

Desa Wonorejo Kecamatan Kajen

5.1.7.03.547 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Hibah Air Minum Pedesaan Kepada Pemerintah

Desa Linggoasri Kecamatan Kajen

5.1.7.03.548 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Hibah Air Minum Pedesaan Kepada Pemerintah

Desa Bondansari Kecamatan Wiradesa

5.1.7.03.549 170.000.000,00 170.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Hibah Air Minum Pedesaan Kepada Pemerintah

Desa Sumublor Kecamatan Sragi

5.1.7.03.550 170.000.000,00 170.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Hibah Air Minum Pedesaan Kepada Pemerintah

Desa Tegalsuruh Kecamatan Sragi

5.1.7.03.551 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Hibah Air Minum Pedesaan Kepada Pemerintah

Desa Mrican Kecamatan Sragi

5.1.7.03.552 170.000.000,00 170.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Hibah Air Minum Pedesaan Kepada Pemerintah

Desa Siwalan Kecamatan Siwalan

5.1.7.03.553 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Hibah Air Minum Pedesaan Kepada Pemerintah

Desa Blancanan Kecamatan Siwalan

5.1.7.03.554 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Hibah Air Minum Pedesaan Kepada Pemerintah

Desa Pakumbulan Kecamatan Buaran

5.1.7.03.555 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Hibah Air Minum Pedesaan Kepada Pemerintah

Desa Pacar Kecamatan Tirto

5.1.7.03.556 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Hibah Air Limbah Setempat5.1.7.03.560 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00

Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)5.1.7.03.561 5.443.200.000,00 5.443.200.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan untuk Pembangunan PAMSIMAS kepada Pemerintah Desa

Banjarsari Kecamatan Talun

5.1.7.03.563 245.000.000,00 245.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan untuk Pembangunan PAMSIMAS kepada Pemerintah Desa

Legokkalong Kecamatan Karanganyar

5.1.7.03.564 245.000.000,00 245.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan untuk Pembangunan PAMSIMAS kepada Pemerintah Desa5.1.7.03.565 245.000.000,00 245.000.000,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

90

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

Banjarejo Kecamatan Karanganyar

Belanja Tidak Terduga5.1.8 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Tidak Terduga5.1.8.01 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Tidak Terduga5.1.8.01.001 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Langsung5.2 967.451.761.456,00 969.536.761.456,00 2.085.000.000,00 0,21

Belanja Pegawai5.2.1 191.712.939.230,00 191.712.939.230,00 0,00 0,00

Honorarium PNS5.2.1.01 26.114.899.600,00 26.114.899.600,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan5.2.1.01.01 4.316.715.000,00 4.316.715.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa5.2.1.01.02 267.600.000,00 267.600.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)5.2.1.01.03 92.200.000,00 92.200.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim Pengarah5.2.1.01.04 1.028.410.000,00 1.028.410.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim Penyusun5.2.1.01.05 868.935.000,00 868.935.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim Pengelola Kegiatan5.2.1.01.06 2.451.176.000,00 2.451.176.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim Pengawas Kegiatan5.2.1.01.07 32.250.000,00 32.250.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim Evaluasi5.2.1.01.08 81.650.000,00 81.650.000,00 0,00 0,00

Honorarium Upah Bulanan5.2.1.01.10 10.169.632.200,00 10.169.632.200,00 0,00 0,00

Honorarium Upah Harian5.2.1.01.11 244.355.000,00 244.355.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim Pemeriksa Kegiatan5.2.1.01.12 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim Pengawas Lapangan/Petugas Lainnya5.2.1.01.13 845.160.000,00 845.160.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim/Panitia5.2.1.01.14 4.514.010.000,00 4.514.010.000,00 0,00 0,00

Honorarium Operasional Kegiatan5.2.1.01.15 915.826.400,00 915.826.400,00 0,00 0,00

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa5.2.1.01.17 155.590.000,00 155.590.000,00 0,00 0,00

Honorarium Jasa Penulisan5.2.1.01.19 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00

Honorarium/Upah Tim Sosialisasi5.2.1.01.21 6.860.000,00 6.860.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan5.2.1.01.22 73.230.000,00 73.230.000,00 0,00 0,00

Honorarium Jasa Pelayanan Kesehatan5.2.1.01.23 43.450.000,00 43.450.000,00 0,00 0,00

Honorarium Non PNS5.2.1.02 43.424.644.591,00 43.424.644.591,00 0,00 0,00

Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap5.2.1.02.02 26.467.358.300,00 26.467.358.300,00 0,00 0,00

Honorarium Upah Bulanan5.2.1.02.03 6.639.251.500,00 6.639.251.500,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

91

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

Honorarium/Upah Harian/Borongan5.2.1.02.04 9.649.209.791,00 9.649.209.791,00 0,00 0,00

Honorarium Pengawas Lapangan/Petugas Lainnya5.2.1.02.05 665.075.000,00 665.075.000,00 0,00 0,00

Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi/Bintek5.2.1.02.06 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pengelolaan Dana BOS 6)5.2.1.04 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pengelolaan Dana BOS5.2.1.04.01 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai5.2.1.06 108.289.884.393,00 108.289.884.393,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai BLUD5.2.1.06.01 108.289.884.393,00 108.289.884.393,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai BOS5.2.1.07 13.856.810.646,00 13.856.810.646,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai BOS5.2.1.07.01 13.856.810.646,00 13.856.810.646,00 0,00 0,00

Belanja Barang Dan Jasa5.2.2 452.601.368.788,00 452.601.368.788,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Habis5.2.2.01 17.214.558.117,00 17.214.558.117,00 0,00 0,00

Belanja alat tulis kantor5.2.2.01.01 4.737.698.517,00 4.737.698.517,00 0,00 0,00

Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)5.2.2.01.03 532.047.123,00 532.047.123,00 0,00 0,00

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya5.2.2.01.04 165.758.250,00 165.758.250,00 0,00 0,00

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih5.2.2.01.05 1.320.679.413,00 1.320.679.413,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas5.2.2.01.06 2.723.289.780,00 2.723.289.780,00 0,00 0,00

Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran5.2.2.01.07 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 0,00

Belanja pengisian tabung gas5.2.2.01.08 11.161.000,00 11.161.000,00 0,00 0,00

Belanja Komponen dan Material Peralatan Kantor5.2.2.01.09 64.892.000,00 64.892.000,00 0,00 0,00

Belanja bahan pembuatan pellet ikan5.2.2.01.10 8.600.000,00 8.600.000,00 0,00 0,00

Belanja Dokumentasi5.2.2.01.11 17.275.600,00 17.275.600,00 0,00 0,00

Belanja Pengelolaan Arsip Daerah5.2.2.01.12 3.984.000,00 3.984.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Penghargaan5.2.2.01.13 163.871.739,00 163.871.739,00 0,00 0,00

Belanja Peralatan Olah Raga5.2.2.01.14 14.102.000,00 14.102.000,00 0,00 0,00

Belanja Peralatan Rumah Tangga5.2.2.01.15 671.994.645,00 671.994.645,00 0,00 0,00

Belanja alat-alat kerja5.2.2.01.16 278.412.500,00 278.412.500,00 0,00 0,00

Belanja Perlengkapan Anak Sekolah5.2.2.01.17 53.340.000,00 53.340.000,00 0,00 0,00

Belanja Operasional Sekolah5.2.2.01.18 4.639.765.000,00 4.639.765.000,00 0,00 0,00

Belanja Terpal Plastik5.2.2.01.21 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00

Belanja Waring5.2.2.01.23 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

92

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

Belanja Bahan dan Alat Kesehatan Pakai Habis5.2.2.01.25 713.877.750,00 713.877.750,00 0,00 0,00

Belanja Perlengkapan Upacara5.2.2.01.29 150.570.000,00 150.570.000,00 0,00 0,00

Belanja Alat Kedokteran Umum5.2.2.01.31 8.745.000,00 8.745.000,00 0,00 0,00

Belanja Pot Tanaman5.2.2.01.34 226.000,00 226.000,00 0,00 0,00

Belanja Pupuk5.2.2.01.36 8.880.000,00 8.880.000,00 0,00 0,00

Belanja Pakan Ikan5.2.2.01.38 69.000.000,00 69.000.000,00 0,00 0,00

Belanja bahan bakar5.2.2.01.39 647.957.800,00 647.957.800,00 0,00 0,00

Papan petunjuk/ himbauan/ informasi5.2.2.01.41 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Perlengkapan Kerja Lapangan5.2.2.01.42 17.036.000,00 17.036.000,00 0,00 0,00

Belanja sarana prasarana pengolahan arsip5.2.2.01.43 146.994.000,00 146.994.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan/Material5.2.2.02 11.439.412.954,00 11.439.412.954,00 0,00 0,00

Belanja bahan baku bangunan5.2.2.02.01 3.483.312.694,00 3.483.312.694,00 0,00 0,00

Belanja bahan/bibit tanaman5.2.2.02.02 92.025.600,00 92.025.600,00 0,00 0,00

Belanja bahan obat-obatan5.2.2.02.03 220.656.900,00 220.656.900,00 0,00 0,00

Belanja bahan kimia5.2.2.02.04 1.724.000,00 1.724.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Praktek5.2.2.02.05 576.291.910,00 576.291.910,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Reagen Laboratorium5.2.2.02.08 238.033.650,00 238.033.650,00 0,00 0,00

Belanja Alat Pertanian5.2.2.02.10 12.007.000,00 12.007.000,00 0,00 0,00

Belanja bahan cat5.2.2.02.11 15.338.000,00 15.338.000,00 0,00 0,00

Belanja Aspal5.2.2.02.14 785.565.000,00 785.565.000,00 0,00 0,00

Belanja bahan tong sampah5.2.2.02.15 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00

Belanja bahan pupuk5.2.2.02.17 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 0,00

Belanja bahan instalasi listrik5.2.2.02.18 12.327.200,00 12.327.200,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Percontohan5.2.2.02.22 273.461.500,00 273.461.500,00 0,00 0,00

Belanja Obat dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas5.2.2.02.26 5.473.410.000,00 5.473.410.000,00 0,00 0,00

Belanja Gabah5.2.2.02.29 164.049.500,00 164.049.500,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Kantor5.2.2.03 63.202.681.825,00 63.202.681.825,00 0,00 0,00

Belanja telepon5.2.2.03.01 656.148.672,00 656.148.672,00 0,00 0,00

Belanja air5.2.2.03.02 594.660.036,00 594.660.036,00 0,00 0,00

Belanja listrik5.2.2.03.03 24.652.599.128,00 24.652.599.128,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

93

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

Belanja Jasa pengumuman lelang/pemenang lelang5.2.2.03.04 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

Belanja surat kabar/majalah5.2.2.03.05 320.052.000,00 320.052.000,00 0,00 0,00

Belanja kawat/faksimili/internet5.2.2.03.06 2.542.551.636,00 2.542.551.636,00 0,00 0,00

Belanja paket/pengiriman5.2.2.03.07 76.459.800,00 76.459.800,00 0,00 0,00

Belanja Sertifikasi5.2.2.03.08 195.000.000,00 195.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Transaksi Keuangan5.2.2.03.09 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Penyiaran/Penayangan Media Elektronik5.2.2.03.12 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Transportasi dan Akomodasi5.2.2.03.13 6.673.169.676,00 6.673.169.676,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Dokumentasi5.2.2.03.14 26.612.600,00 26.612.600,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Dekorasi5.2.2.03.15 158.171.000,00 158.171.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Pihak Ketiga5.2.2.03.16 19.672.280.285,00 19.672.280.285,00 0,00 0,00

Belanja Papan Nama5.2.2.03.17 8.390.000,00 8.390.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Pembuatan Spanduk5.2.2.03.19 738.817.200,00 738.817.200,00 0,00 0,00

Belanja Jasa pembuatan Gambar dan RAB5.2.2.03.20 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa pemeriksaan penunjang5.2.2.03.21 4.420.057.500,00 4.420.057.500,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Penguburan Mayat tak dikenal dan visum5.2.2.03.23 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Biaya Iklan Layanan Masyarakat / Advertorial melalui Media

massa dan Elektronik

5.2.2.03.30 709.254.492,00 709.254.492,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan5.2.2.03.32 50.046.900,00 50.046.900,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Publikasi5.2.2.03.34 560.552.400,00 560.552.400,00 0,00 0,00

Belanja Pemeliharaan Kesehatan5.2.2.03.39 135.000.000,00 135.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Kontribusi5.2.2.03.43 673.258.500,00 673.258.500,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Hukum5.2.2.03.44 95.000.000,00 95.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Premi Asuransi5.2.2.04 35.267.409.329,00 35.267.409.329,00 0,00 0,00

Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2)5.2.2.04.01 34.070.409.329,00 34.070.409.329,00 0,00 0,00

Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah5.2.2.04.02 1.197.000.000,00 1.197.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor5.2.2.05 5.702.076.530,00 5.702.076.530,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Service5.2.2.05.01 1.063.511.368,00 1.063.511.368,00 0,00 0,00

Belanja Penggantian Suku Cadang5.2.2.05.02 1.175.964.920,00 1.175.964.920,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas5.2.2.05.03 2.510.149.900,00 2.510.149.900,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

94

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

Belanja Jasa KIR5.2.2.05.04 19.750.010,00 19.750.010,00 0,00 0,00

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan5.2.2.05.05 633.145.966,00 633.145.966,00 0,00 0,00

Belanja Accu dan Ban Mobil5.2.2.05.06 299.554.366,00 299.554.366,00 0,00 0,00

Belanja Cetak dan Penggandaan5.2.2.06 5.851.097.740,00 5.851.097.740,00 0,00 0,00

Belanja Cetak5.2.2.06.01 3.689.780.640,00 3.689.780.640,00 0,00 0,00

Belanja Penggandaan5.2.2.06.02 760.444.150,00 760.444.150,00 0,00 0,00

Belanja Fotocopy5.2.2.06.03 1.400.872.950,00 1.400.872.950,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir5.2.2.07 877.313.381,00 877.313.381,00 0,00 0,00

Belanja sewa gedung/kantor/tempat5.2.2.07.02 533.582.400,00 533.582.400,00 0,00 0,00

Belanja sewa ruang rapat/pertemuan5.2.2.07.03 25.332.100,00 25.332.100,00 0,00 0,00

Belanja sewa tanah5.2.2.07.06 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00

Belanja sewa hotel/kamar5.2.2.07.07 208.398.881,00 208.398.881,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas5.2.2.08 1.251.801.461,00 1.251.801.461,00 0,00 0,00

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat5.2.2.08.01 1.251.801.461,00 1.251.801.461,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Alat Berat5.2.2.09 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

Belanja sewa Eskavator5.2.2.09.01 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor5.2.2.10 950.618.691,00 950.618.691,00 0,00 0,00

Belanja sewa meja kursi5.2.2.10.01 73.098.300,00 73.098.300,00 0,00 0,00

Belanja sewa proyektor5.2.2.10.03 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 0,00

Belanja sewa generator5.2.2.10.04 43.665.000,00 43.665.000,00 0,00 0,00

Belanja sewa tenda/tratag5.2.2.10.05 197.292.100,00 197.292.100,00 0,00 0,00

Belanja sewa pakaian adat/tradisional5.2.2.10.06 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 0,00

Belanja Sewa peralatan studio dan komunikasi5.2.2.10.07 30.950.000,00 30.950.000,00 0,00 0,00

Belanja sewa stand5.2.2.10.08 53.989.272,00 53.989.272,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Sound System5.2.2.10.09 172.247.500,00 172.247.500,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Pot dan Bunga5.2.2.10.10 46.125.000,00 46.125.000,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Panggung5.2.2.10.11 41.630.000,00 41.630.000,00 0,00 0,00

Belanja Sewa AC5.2.2.10.12 9.720.000,00 9.720.000,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Hosting5.2.2.10.13 244.301.519,00 244.301.519,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Alat Musik5.2.2.10.14 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

95

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

Belanja Makanan dan Minuman5.2.2.11 14.865.381.290,00 14.865.381.290,00 0,00 0,00

Belanja makanan dan minuman harian pegawai5.2.2.11.01 825.452.700,00 825.452.700,00 0,00 0,00

Belanja makanan dan minuman rapat5.2.2.11.02 5.923.572.000,00 5.923.572.000,00 0,00 0,00

Belanja makanan dan minuman tamu5.2.2.11.03 1.587.919.600,00 1.587.919.600,00 0,00 0,00

Belanja makanan dan minuman peserta5.2.2.11.04 1.173.372.440,00 1.173.372.440,00 0,00 0,00

Belanja makanan dan minuman hewan5.2.2.11.05 156.066.000,00 156.066.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan Tambahan5.2.2.11.06 194.952.400,00 194.952.400,00 0,00 0,00

Belanja Makanan Minuman Kegiatan5.2.2.11.07 4.479.575.000,00 4.479.575.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Makanan dan Minuman5.2.2.11.08 524.471.150,00 524.471.150,00 0,00 0,00

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya5.2.2.12 657.051.000,00 657.051.000,00 0,00 0,00

Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH5.2.2.12.01 88.952.000,00 88.952.000,00 0,00 0,00

Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)5.2.2.12.02 151.795.000,00 151.795.000,00 0,00 0,00

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)5.2.2.12.04 83.730.000,00 83.730.000,00 0,00 0,00

Belanja Pakaian Dinas Sipil Resmi (PSR)5.2.2.12.06 75.960.000,00 75.960.000,00 0,00 0,00

Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)5.2.2.12.07 256.614.000,00 256.614.000,00 0,00 0,00

Belanja Pakaian Kerja5.2.2.13 339.561.561,00 339.561.561,00 0,00 0,00

Belanja pakaian kerja lapangan5.2.2.13.01 339.561.561,00 339.561.561,00 0,00 0,00

Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu5.2.2.14 575.954.000,00 575.954.000,00 0,00 0,00

Belanja pakaian adat daerah5.2.2.14.02 165.671.000,00 165.671.000,00 0,00 0,00

Belanja pakaian batik tradisional5.2.2.14.03 118.445.000,00 118.445.000,00 0,00 0,00

Belanja pakaian olahraga5.2.2.14.04 288.571.000,00 288.571.000,00 0,00 0,00

Belanja pakaian paskibraka dan kelengkapannya5.2.2.14.06 3.267.000,00 3.267.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas5.2.2.15 37.469.565.055,00 37.469.565.055,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas dalam daerah5.2.2.15.01 7.534.804.500,00 7.534.804.500,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas luar daerah5.2.2.15.02 29.934.760.555,00 29.934.760.555,00 0,00 0,00

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS5.2.2.17 1.899.590.200,00 1.899.590.200,00 0,00 0,00

Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan5.2.2.17.01 130.134.000,00 130.134.000,00 0,00 0,00

Belanja Sosialisasi5.2.2.17.02 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Bimbingan Teknis5.2.2.17.03 1.670.806.200,00 1.670.806.200,00 0,00 0,00

Belanja Seminar dan Workshop5.2.2.17.04 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

96

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

Belanja Rapat Koordinasi5.2.2.17.07 6.650.000,00 6.650.000,00 0,00 0,00

Belanja Kontribusi Bimbingan Teknis5.2.2.17.08 81.000.000,00 81.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Pemeliharaan5.2.2.20 8.315.584.251,00 8.315.584.251,00 0,00 0,00

Belanja Pemeliharaan Jalan5.2.2.20.01 1.236.865.000,00 1.236.865.000,00 0,00 0,00

Belanja Pemeliharaan Meubelair5.2.2.20.03 97.741.000,00 97.741.000,00 0,00 0,00

Belanja Pemeliharaan Gedung5.2.2.20.04 1.748.043.113,00 1.748.043.113,00 0,00 0,00

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor5.2.2.20.05 1.306.928.808,00 1.306.928.808,00 0,00 0,00

Belanja Pemeliharaan Obyek Wisata5.2.2.20.07 83.000.000,00 83.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik, Telepon, Air, AC, Sound System5.2.2.20.08 177.343.750,00 177.343.750,00 0,00 0,00

Belanja Pemeliharaan Alat Komunikasi5.2.2.20.09 66.313.000,00 66.313.000,00 0,00 0,00

Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan/Kedokteran5.2.2.20.10 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Pemeliharaan instalasi limbah5.2.2.20.13 63.823.930,00 63.823.930,00 0,00 0,00

Belanja Pemeliharaan Diesel/Genset5.2.2.20.14 30.179.000,00 30.179.000,00 0,00 0,00

Belanja Pemeliharaan TPA5.2.2.20.17 252.839.000,00 252.839.000,00 0,00 0,00

Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Lalu Lintas5.2.2.20.19 82.500.000,00 82.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Pemeliharaan Alat - alat pengujian kendaraan bermotor5.2.2.20.20 84.450.000,00 84.450.000,00 0,00 0,00

Belanja Pemeliharaan Taman5.2.2.20.21 210.212.450,00 210.212.450,00 0,00 0,00

Belanja Rehabilitasi Prasarana Pengambilan, Saluran Pembawa dan

Bantaran/Tanggul Sungai

5.2.2.20.22 189.550.000,00 189.550.000,00 0,00 0,00

Belanja Pemeliharaan Peralatan Studio5.2.2.20.27 19.850.000,00 19.850.000,00 0,00 0,00

Belanja Pemeliharaan Software5.2.2.20.29 759.145.200,00 759.145.200,00 0,00 0,00

Belanja Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)5.2.2.20.30 1.826.800.000,00 1.826.800.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Konsultansi5.2.2.21 3.435.780.381,00 3.435.780.381,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Konsultansi Penelitian5.2.2.21.01 320.003.731,00 320.003.731,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan5.2.2.21.02 2.660.984.650,00 2.660.984.650,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan5.2.2.21.03 454.792.000,00 454.792.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga5.2.2.23 56.051.128.089,00 56.051.128.089,00 0,00 0,00

Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diberikan Kepada Pihak

Ketiga/Masyarakat

5.2.2.23.03 29.992.318.649,00 29.992.318.649,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak5.2.2.23.04 26.058.809.440,00 26.058.809.440,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

97

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

Ketiga/Masyarakat

Belanja Barang dan Jasa5.2.2.25 136.175.602.005,00 136.175.602.005,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa BLUD5.2.2.25.01 136.175.602.005,00 136.175.602.005,00 0,00 0,00

Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat5.2.2.26 327.800.000,00 327.800.000,00 0,00 0,00

Uang untuk diberikan kepada masyarakat5.2.2.26.02 327.800.000,00 327.800.000,00 0,00 0,00

Belanja Beasiswa Pendidikan5.2.2.27 102.000.000,00 102.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Beasiswa Pendidikan Pelajar5.2.2.27.01 102.000.000,00 102.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli5.2.2.28 2.013.213.725,00 2.013.213.725,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber5.2.2.28.01 2.013.213.725,00 2.013.213.725,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa BOS5.2.2.29 48.601.187.203,00 48.601.187.203,00 0,00 0,00

Belanja Alat Tulis Kantor BOS5.2.2.29.01 7.725.855.510,00 7.725.855.510,00 0,00 0,00

Belanja Cetak dan Penggandaan BOS5.2.2.29.02 12.368.129.574,00 12.368.129.574,00 0,00 0,00

Belanja Obat-obatan BOS5.2.2.29.03 488.529.615,00 488.529.615,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik BOS5.2.2.29.04 3.151.300.413,00 3.151.300.413,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa BOS Lainnya5.2.2.29.05 24.867.372.091,00 24.867.372.091,00 0,00 0,00

Belanja Modal5.2.3 323.137.453.438,00 325.222.453.438,00 2.085.000.000,00 0,64

Belanja Modal Pengadaan Tanah5.2.3.01 2.331.352.500,00 2.331.352.500,00 0,00 0,00

Belanja modal tanah untuk kepentingan umum5.2.3.01.31 2.331.352.500,00 2.331.352.500,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor5.2.3.03 3.252.553.800,00 3.252.553.800,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon5.2.3.03.03 2.666.927.000,00 2.666.927.000,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck5.2.3.03.06 492.600,00 492.600,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor boks5.2.3.03.08 295.000.000,00 295.000.000,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pemadam

kebakaran

5.2.3.03.11 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor5.2.3.03.12 289.134.200,00 289.134.200,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan5.2.3.09 14.343.015,00 14.343.015,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan penggiling hasil pertanian5.2.3.09.01 6.826.015,00 6.826.015,00 0,00 0,00

Belanja modal alat pemotong rumput5.2.3.09.07 7.517.000,00 7.517.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor5.2.3.10 2.331.544.320,00 2.331.544.320,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan mesin tik5.2.3.10.01 1.734.000,00 1.734.000,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

98

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

Belanja modal pengadaan mesin cetak5.2.3.10.05 25.500.000,00 25.500.000,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan mesin penghancur kertas5.2.3.10.08 9.240.000,00 9.240.000,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan papan visual elektronik5.2.3.10.10 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Peralatan Kantor dan Rumah Tangga5.2.3.10.12 441.242.320,00 441.242.320,00 0,00 0,00

Belanja Modal pengadaan genset5.2.3.10.14 502.209.000,00 502.209.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal pengadaan rak5.2.3.10.16 194.937.000,00 194.937.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Papan Nama5.2.3.10.17 144.300.000,00 144.300.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal pembuatan tangga stopel5.2.3.10.21 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran (Hydrant)5.2.3.10.22 10.882.000,00 10.882.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor5.2.3.11 520.592.000,00 520.592.000,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan almari5.2.3.11.02 87.350.000,00 87.350.000,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan filling kabinet5.2.3.11.04 37.562.000,00 37.562.000,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan white board5.2.3.11.05 63.000.000,00 63.000.000,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan penunjuk waktu5.2.3.11.06 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan kipas angin5.2.3.11.07 25.546.400,00 25.546.400,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan AC5.2.3.11.09 265.183.550,00 265.183.550,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan Televisi5.2.3.11.10 36.064.000,00 36.064.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Tratag/Layos5.2.3.11.12 4.686.050,00 4.686.050,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Komputer5.2.3.12 5.582.451.495,00 5.582.451.495,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan komputer mainframe/server5.2.3.12.01 2.101.682.895,00 2.101.682.895,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan komputer/PC5.2.3.12.02 2.354.936.300,00 2.354.936.300,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan komputer note book5.2.3.12.03 596.083.100,00 596.083.100,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan printer5.2.3.12.04 201.065.200,00 201.065.200,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan scaner5.2.3.12.05 41.955.000,00 41.955.000,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer5.2.3.12.08 45.141.000,00 45.141.000,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard,

hardisk, speaker)

5.2.3.12.09 5.472.000,00 5.472.000,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer5.2.3.12.10 170.800.000,00 170.800.000,00 0,00 0,00

Belanja modal barcode scanner5.2.3.12.11 14.700.000,00 14.700.000,00 0,00 0,00

Belanja modal program aplikasi5.2.3.12.12 50.616.000,00 50.616.000,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

99

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

Belanja Modal Pengadaan Mebeulair5.2.3.13 5.047.156.074,00 5.047.156.074,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan meja kerja5.2.3.13.01 153.459.840,00 153.459.840,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan meja rapat5.2.3.13.02 47.736.000,00 47.736.000,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan kursi kerja5.2.3.13.04 74.516.000,00 74.516.000,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan kursi rapat5.2.3.13.05 117.838.000,00 117.838.000,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan tempat tidur5.2.3.13.07 67.322.772,00 67.322.772,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan sofa5.2.3.13.08 14.852.000,00 14.852.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Meja Tamu5.2.3.13.10 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Almari5.2.3.13.11 247.184.402,00 247.184.402,00 0,00 0,00

Belanja modal sketsel ruangan5.2.3.13.12 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Kursi Tunggu5.2.3.13.13 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer5.2.3.13.14 9.893.000,00 9.893.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Mebeulair5.2.3.13.15 2.059.354.060,00 2.059.354.060,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan meja siswa5.2.3.13.16 1.326.400.000,00 1.326.400.000,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan kursi siswa5.2.3.13.17 909.600.000,00 909.600.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur5.2.3.14 30.228.000,00 30.228.000,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan tabung gas5.2.3.14.01 569.000,00 569.000,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan kompor gas5.2.3.14.02 1.574.000,00 1.574.000,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan dispenser5.2.3.14.04 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan kulkas5.2.3.14.05 20.285.000,00 20.285.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga5.2.3.15 90.346.000,00 90.346.000,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan jam dinding/meja5.2.3.15.02 934.000,00 934.000,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan gordyn5.2.3.15.03 89.412.000,00 89.412.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio5.2.3.16 209.263.500,00 209.263.500,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan kamera5.2.3.16.01 29.081.000,00 29.081.000,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan proyektor5.2.3.16.03 149.025.500,00 149.025.500,00 0,00 0,00

Belanja modal perlengkapan sound system5.2.3.16.04 14.707.000,00 14.707.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan alat-alat Studio5.2.3.16.05 16.450.000,00 16.450.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi5.2.3.17 9.100.000,00 9.100.000,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan telepon5.2.3.17.01 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

100

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

Belanja modal pengadaan sound system5.2.3.17.09 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur5.2.3.18 154.175.000,00 154.175.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Alat Ukur5.2.3.18.12 154.175.000,00 154.175.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran5.2.3.19 16.515.520.495,00 16.515.520.495,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum5.2.3.19.01 20.344.495,00 20.344.495,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran hewan5.2.3.19.12 46.948.000,00 46.948.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Medis dan Non Medis5.2.3.19.17 16.448.228.000,00 16.448.228.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium5.2.3.20 718.900.000,00 718.900.000,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium pertanian5.2.3.20.04 12.400.000,00 12.400.000,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah5.2.3.20.09 706.500.000,00 706.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan5.2.3.21 54.940.255.268,00 54.940.255.268,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan konstruksi jalan5.2.3.21.01 53.361.590.468,00 53.361.590.468,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengurugan dan Pengaspalan5.2.3.21.04 1.394.459.000,00 1.394.459.000,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan konstruksi pelengkap jalan5.2.3.21.05 184.205.800,00 184.205.800,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan5.2.3.22 1.120.436.000,00 1.120.436.000,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan5.2.3.22.06 1.120.436.000,00 1.120.436.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air5.2.3.23 20.210.292.107,00 20.210.292.107,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan5.2.3.23.03 12.356.913.200,00 12.356.913.200,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi5.2.3.23.05 6.220.333.907,00 6.220.333.907,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air Kelurahan5.2.3.23.09 1.628.045.000,00 1.628.045.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sabuk Pantai / Talud5.2.3.23.11 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota5.2.3.24 12.244.227.990,00 12.244.227.990,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Meterisasi5.2.3.24.04 12.244.227.990,00 12.244.227.990,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon5.2.3.25 128.350.606,00 128.350.606,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan instalasi listrik5.2.3.25.01 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan kawat/faksimili/internet5.2.3.25.05 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00

Belanja modal penambahan daya listrik5.2.3.25.07 110.350.606,00 110.350.606,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan5.2.3.26 74.057.138.472,00 74.057.138.472,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor5.2.3.26.01 8.613.364.302,00 8.613.364.302,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang5.2.3.26.04 49.955.000,00 49.955.000,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

101

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan bersejarah5.2.3.26.05 151.250.000,00 151.250.000,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan Renovasi Pasar5.2.3.26.09 9.170.063.986,00 9.170.063.986,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian Gedung Rawat Inap5.2.3.26.10 13.590.226.082,00 13.590.226.082,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan konstruksi IPAL5.2.3.26.11 1.871.245.028,00 1.871.245.028,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan konstruksi PPI5.2.3.26.12 723.413.000,00 723.413.000,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan konstruksi gedung sekolah5.2.3.26.13 37.890.936.874,00 37.890.936.874,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan obyek wisata5.2.3.26.22 1.397.396.600,00 1.397.396.600,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Tempat Parkir5.2.3.26.31 94.940.000,00 94.940.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pavingisasi5.2.3.26.32 199.803.600,00 199.803.600,00 0,00 0,00

Belanja Modal bangunan MCK5.2.3.26.34 102.435.000,00 102.435.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pagar5.2.3.26.35 128.310.000,00 128.310.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Gapura5.2.3.26.40 73.799.000,00 73.799.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan5.2.3.27 377.888.000,00 377.888.000,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan buku bahasa dan sastra5.2.3.27.09 177.888.000,00 177.888.000,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan buku pengayaan, buku Referensi dan buku Panduan

Pendidik

5.2.3.27.26 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan5.2.3.28 360.000.000,00 360.000.000,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan alat musik5.2.3.28.07 360.000.000,00 360.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman5.2.3.29 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan tanaman5.2.3.29.03 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan5.2.3.30 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kebencanaan5.2.3.30.13 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Dana BOS 6)5.2.3.31 34.158.789.468,00 34.158.789.468,00 0,00 0,00

Belanja Modal Buku BOS5.2.3.31.02 10.453.925.072,00 10.453.925.072,00 0,00 0,00

Belanja Modal Peralatan BOS5.2.3.31.03 23.704.864.396,00 23.704.864.396,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan sarana prasarana olahraga5.2.3.32 212.000.000,00 212.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Olahraga5.2.3.32.03 212.000.000,00 212.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Sarana Kebersihan5.2.3.33 452.842.769,00 452.842.769,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Sarana Kebersihan5.2.3.33.02 452.842.769,00 452.842.769,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Jalan5.2.3.35 85.575.957,00 85.575.957,00 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

102

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

Belanja Modal pengadaan Peralatan dan Perlengakapan Rambu-rambu Jalan5.2.3.35.01 85.575.957,00 85.575.957,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Alat/Obat Kontrasepsi5.2.3.36 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Implant/Medical Supply5.2.3.36.01 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal BLUD5.2.3.40 87.795.730.602,00 89.880.730.602,00 2.085.000.000,00 2,37

Belanja Modal Tanah BLUD5.2.3.40.02 61.600.000.000,00 61.600.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD5.2.3.40.03 16.913.498.542,00 18.998.498.542,00 2.085.000.000,00 12,32

Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD5.2.3.40.04 8.377.765.645,00 8.377.765.645,00 0,00 0,00

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD5.2.3.40.05 789.166.415,00 789.166.415,00 0,00 0,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD5.2.3.40.06 115.300.000,00 115.300.000,00 0,00 0,00

JUMLAH BELANJA 2.274.238.188.795,00 2.276.323.188.795,00 2.085.000.000,00 0,09

SURPLUS / (DEFISIT) ( 154.856.594.943,00) ( 154.856.594.943,00) 0,00 0,00

PEMBIAYAAN DAERAH6

Penerimaan Pembiayaan6.1 0,00 0,00 0,00 0,00

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)6.1.1 159.856.594.943,00 159.856.594.943,00 0,00 0,00

Pelampauan Penerimaan PAD6.1.1.01 ( 66.685.226.353,00) ( 66.685.226.353,00) 0,00 0,00

Pajak Daerah6.1.1.01.01 2.954.749.727,00 2.954.749.727,00 0,00 0,00

Retribusi Daerah6.1.1.01.02 ( 1.685.917.317,00) ( 1.685.917.317,00) 0,00 0,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan6.1.1.01.03 ( 208.384.736,00) ( 208.384.736,00) 0,00 0,00

Lain-Lain PAD yang sah6.1.1.01.04 ( 67.748.337.350,00) ( 67.748.337.350,00) 0,00 0,00

Sisa Lebih Perhitungan Aggaran Tahun Lalu6.1.1.01.05 2.663.323,00 2.663.323,00 0,00 0,00

Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan6.1.1.02 ( 37.281.033.773,00) ( 37.281.033.773,00) 0,00 0,00

Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak6.1.1.02.03 ( 5.347.380.583,00) ( 5.347.380.583,00) 0,00 0,00

Dana Alokasi Khusus6.1.1.02.04 ( 31.933.653.190,00) ( 31.933.653.190,00) 0,00 0,00

Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah6.1.1.03 ( 2.021.686.926,00) ( 2.021.686.926,00) 0,00 0,00

Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah6.1.1.03.01 ( 1.414.479.726,00) ( 1.414.479.726,00) 0,00 0,00

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus6.1.1.03.02 ( 607.207.200,00) ( 607.207.200,00) 0,00 0,00

KODE

REKENINGU R A I A N

103

J U M L A H

( Rp. )

1 2 3

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

5

( Rp. )

6

%

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

Hal :

Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya6.1.1.04 265.808.357.795,00 265.808.357.795,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai dari Belanja Tak Langsung6.1.1.04.01 19.741.555.221,00 19.741.555.221,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai dari Belanja Langsung6.1.1.04.02 46.429.539.821,00 46.429.539.821,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa6.1.1.04.03 67.586.256.454,00 67.586.256.454,00 0,00 0,00

Belanja Modal6.1.1.04.04 127.527.350.365,00 127.527.350.365,00 0,00 0,00

Belanja Hibah6.1.1.04.07 796.160.000,00 796.160.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Sosial6.1.1.04.08 819.000.000,00 819.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Bagi Hasil6.1.1.04.09 470.368.823,00 470.368.823,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan6.1.1.04.10 331.550.100,00 331.550.100,00 0,00 0,00

Belanja Tidak Terduga6.1.1.04.11 2.106.577.011,00 2.106.577.011,00 0,00 0,00

Pelampauan Penerimaan Pembiayaan6.1.1.07 36.184.200,00 36.184.200,00 0,00 0,00

Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir6.1.1.07.02 36.184.200,00 36.184.200,00 0,00 0,00

Pencairan Dana Cadangan6.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan6.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00

Penerimaan Pinjaman Daerah6.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman6.1.5 0,00 0,00 0,00 0,00

Penerimaan Piutang Daerah6.1.6 0,00 0,00 0,00 0,00

Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir6.1.7 0,00 0,00 0,00 0,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 159.856.594.943,00 159.856.594.943,00 0,00 0,00

Pengeluaran Pembiayaan6.2 0,00 0,00 0,00 0,00

Pembentukan Dana Cadangan6.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00

Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah6.2.2 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)6.2.2.02 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00

Penyertaan Modal (Investasi) Kepada PDAM Tirta Kajen6.2.2.02.08 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00

Pembayaran Pokok Utang6.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00

Pemberian Pinjaman Daerah6.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

TENTANG :

50 TAHUN 2020

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 48 TAHUN 2020

TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2020

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN

KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN

1 2 3 7

1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN

1.02.01.ORGANISASI : DINAS KESEHATAN

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

J U M L A H

(Rp.)

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

5

Rp.

6

%

TAHUN ANGGARAN 2020

PENDAPATAN ASLI DAERAH 55.359.929.000,001.02 1.02.01 00 00 4 1 55.359.929.000,00 0,00 0,00

Hasil Retribusi Daerah 614.993.500,001.02 1.02.01 00 00 4 1 2 614.993.500,00 0,00 0,00

Retribusi Jasa Umum 614.993.500,001.02 1.02.01 00 00 4 1 2 01 614.993.500,00 0,00 0,00

Retribusi Pelayanan Kesehatan 614.993.500,00001.02 1.02.01 00 4 1 2 01 01 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2017 614.993.500,00 0,00 0,00

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 54.744.935.500,001.02 1.02.01 00 00 4 1 4 54.744.935.500,00 0,00 0,00

Pendapatan BLUD 54.744.935.500,001.02 1.02.01 00 00 4 1 4 15 54.744.935.500,00 0,00 0,00

Pendapatan BLUD Puskesmas Kajen I 2.294.892.800,00001.02 1.02.01 00 4 1 4 15 03 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan BLUD

2.294.892.800,00 0,00 0,00

Pendapatan BLUD Puskesmas Kajen II 1.675.815.000,00001.02 1.02.01 00 4 1 4 15 04 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan BLUD

1.675.815.000,00 0,00 0,00

Pendapatan BLUD Puskesmas Karanganyar 2.520.365.900,00001.02 1.02.01 00 4 1 4 15 05 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan BLUD

2.520.365.900,00 0,00 0,00

Pendapatan BLUD Puskesmas Kesesi I 3.663.178.800,00001.02 1.02.01 00 4 1 4 15 06 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan BLUD

3.663.178.800,00 0,00 0,00

Pendapatan BLUD Puskesmas Kesesi II 1.357.001.200,00001.02 1.02.01 00 4 1 4 15 07 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan BLUD

1.357.001.200,00 0,00 0,00

Pendapatan BLUD Puskesmas Kedungwuni I 3.149.134.500,00001.02 1.02.01 00 4 1 4 15 08 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan BLUD

3.149.134.500,00 0,00 0,00

Pendapatan BLUD Puskesmas Kedungwuni II 2.112.744.800,00001.02 1.02.01 00 4 1 4 15 09 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan BLUD

2.112.744.800,00 0,00 0,00

Pendapatan BLUD Puskesmas Wonopringgo 2.424.128.200,00001.02 1.02.01 00 4 1 4 15 10 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan BLUD

2.424.128.200,00 0,00 0,00

1Hal :Dinas Kesehatan

RINCIAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD

LAMPIRAN II :

NOMOR :

KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN

1 2 3 7

1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN

1.02.01.ORGANISASI : DINAS KESEHATAN

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

J U M L A H

(Rp.)

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

5

Rp.

6

%

Pendapatan BLUD Puskesmas Bojong I 2.868.066.000,00001.02 1.02.01 00 4 1 4 15 11 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan BLUD

2.868.066.000,00 0,00 0,00

Pendapatan BLUD Puskesmas Bojong II 1.647.634.100,00001.02 1.02.01 00 4 1 4 15 12 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan BLUD

1.647.634.100,00 0,00 0,00

Pendapatan BLUD Puskesmas Karangdadap 2.768.388.800,00001.02 1.02.01 00 4 1 4 15 13 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan BLUD

2.768.388.800,00 0,00 0,00

Pendapatan BLUD Puskesmas Wiradesa 3.156.202.900,00001.02 1.02.01 00 4 1 4 15 14 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan BLUD

3.156.202.900,00 0,00 0,00

Pendapatan BLUD Puskesmas Wonokerto I 1.329.566.500,00001.02 1.02.01 00 4 1 4 15 15 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan BLUD

1.329.566.500,00 0,00 0,00

Pendapatan BLUD Puskesmas Wonokerto II 772.654.900,00001.02 1.02.01 00 4 1 4 15 16 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan BLUD

772.654.900,00 0,00 0,00

Pendapatan BLUD Puskesmas Sragi I 2.133.042.800,00001.02 1.02.01 00 4 1 4 15 17 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan BLUD

2.133.042.800,00 0,00 0,00

Pendapatan BLUD Puskesmas Sragi II 2.026.905.900,00001.02 1.02.01 00 4 1 4 15 18 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan BLUD

2.026.905.900,00 0,00 0,00

Pendapatan BLUD Puskesmas Siwalan 2.693.574.100,00001.02 1.02.01 00 4 1 4 15 19 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan BLUD

2.693.574.100,00 0,00 0,00

Pendapatan BLUD Puskesmas Doro I 1.701.996.700,00001.02 1.02.01 00 4 1 4 15 20 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan BLUD

1.701.996.700,00 0,00 0,00

Pendapatan BLUD Puskesmas Doro II 690.281.800,00001.02 1.02.01 00 4 1 4 15 21 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan BLUD

690.281.800,00 0,00 0,00

Pendapatan BLUD Puskesmas Talun 1.034.145.300,00001.02 1.02.01 00 4 1 4 15 22 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan BLUD

1.034.145.300,00 0,00 0,00

Pendapatan BLUD Puskesmas Petungkriono 426.314.000,00001.02 1.02.01 00 4 1 4 15 23 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan BLUD

426.314.000,00 0,00 0,00

Pendapatan BLUD Puskesmas Lebakbarang 598.846.100,00001.02 1.02.01 00 4 1 4 15 24 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan BLUD

598.846.100,00 0,00 0,00

Pendapatan BLUD Puskesmas Buaran 2.628.910.800,00001.02 1.02.01 00 4 1 4 15 25 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan BLUD

2.628.910.800,00 0,00 0,00

Pendapatan BLUD Puskesmas Tirto I 2.757.487.200,00001.02 1.02.01 00 4 1 4 15 26 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan BLUD

2.757.487.200,00 0,00 0,00

Pendapatan BLUD Puskesmas Tirto II 937.034.900,00001.02 1.02.01 00 4 1 4 15 27 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 937.034.900,00 0,00 0,00

2Hal :Dinas Kesehatan

KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN

1 2 3 7

1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN

1.02.01.ORGANISASI : DINAS KESEHATAN

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

J U M L A H

(Rp.)

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

5

Rp.

6

%

Keuangan BLUD

Pendapatan BLUD Puskesmas Paninggaran 3.348.335.400,00001.02 1.02.01 00 4 1 4 15 28 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan BLUD

3.348.335.400,00 0,00 0,00

Pendapatan BLUD Puskesmas Kandangserang 2.028.286.100,00001.02 1.02.01 00 4 1 4 15 29 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan BLUD

2.028.286.100,00 0,00 0,00

BELANJA DAERAH 253.524.493.530,001.02 1.02.01 00 00 5 253.524.493.530,00 0,00 0,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG 78.682.242.000,001.02 1.02.01 00 00 5 1 78.682.242.000,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 78.682.242.000,001.02 1.02.01 00 00 5 1 1 78.682.242.000,00 0,00 0,00

Gaji dan Tunjangan 75.459.042.000,001.02 1.02.01 00 00 5 1 1 01 75.459.042.000,00 0,00 0,00

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1) 57.837.910.632,00001.02 1.02.01 00 5 1 1 01 01 57.802.910.632,00 ( 35.000.000,00) ( 0,06)

Tunjangan Keluarga 5.001.496.388,00001.02 1.02.01 00 5 1 1 01 02 5.001.496.388,00 0,00 0,00

Tunjangan Jabatan 1) 518.175.588,00001.02 1.02.01 00 5 1 1 01 03 518.175.588,00 0,00 0,00

Tunjangan Fungsional 4.982.429.396,00001.02 1.02.01 00 5 1 1 01 04 5.017.429.396,00 35.000.000,00 0,70

Tunjangan Fungsional Umum 709.199.400,00001.02 1.02.01 00 5 1 1 01 05 709.199.400,00 0,00 0,00

Tunjangan Beras 1) 3.133.251.600,00001.02 1.02.01 00 5 1 1 01 06 3.133.251.600,00 0,00 0,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 168.753.396,00001.02 1.02.01 00 5 1 1 01 07 168.753.396,00 0,00 0,00

Pembulatan Gaji 784.000,00001.02 1.02.01 00 5 1 1 01 08 784.000,00 0,00 0,00

Iuran BPJS Kesehatan 2.594.891.200,00001.02 1.02.01 00 5 1 1 01 09 2.594.891.200,00 0,00 0,00

Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) 128.083.200,00001.02 1.02.01 00 5 1 1 01 22 128.083.200,00 0,00 0,00

Iuran JKM (Jaminan Kematian) 384.067.200,00001.02 1.02.01 00 5 1 1 01 23 384.067.200,00 0,00 0,00

Tambahan Penghasilan PNS 3.223.200.000,001.02 1.02.01 00 00 5 1 1 02 3.223.200.000,00 0,00 0,00

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 1.819.200.000,00001.02 1.02.01 00 5 1 1 02 01 1.819.200.000,00 0,00 0,00

Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas 1.404.000.000,00001.02 1.02.01 00 5 1 1 02 02 1.404.000.000,00 0,00 0,00

BELANJA LANGSUNG 174.842.251.530,001.02 1.02.01 00 000 5 2 174.842.251.530,00 0,00 0,00

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

1.924.343.627,001.02 1.02.01 01 1.924.343.627,00 0,00 0,00

PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,

SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

452.052.000,001.02 1.02.01 01 002 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN

SUMBER DANA : APBD

452.052.000,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 9.120.000,001.02 1.02.01 01 002 5 2 1 9.120.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pns 9.120.000,001.02 1.02.01 01 002 5 2 1 01 9.120.000,00 0,00 0,00

3Hal :Dinas Kesehatan

KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN

1 2 3 7

1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN

1.02.01.ORGANISASI : DINAS KESEHATAN

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

J U M L A H

(Rp.)

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

5

Rp.

6

%

Honorarium Tim Pengelola Kegiatan 9.120.000,00011.02 1.02.01 002 5 2 1 01 06 9.120.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang Dan Jasa 442.932.000,001.02 1.02.01 01 002 5 2 2 442.932.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Kantor 442.932.000,001.02 1.02.01 01 002 5 2 2 03 442.932.000,00 0,00 0,00

Belanja telepon 36.000.000,00011.02 1.02.01 002 5 2 2 03 01 36.000.000,00 0,00 0,00

Belanja air 48.000.000,00011.02 1.02.01 002 5 2 2 03 02 48.000.000,00 0,00 0,00

Belanja listrik 300.132.000,00011.02 1.02.01 002 5 2 2 03 03 300.132.000,00 0,00 0,00

Belanja surat kabar/majalah 4.800.000,00011.02 1.02.01 002 5 2 2 03 05 4.800.000,00 0,00 0,00

Belanja kawat/faksimili/internet 54.000.000,00011.02 1.02.01 002 5 2 2 03 06 54.000.000,00 0,00 0,00

PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN

PERIZINAN KENDARAAN

DINAS/OPERASIONAL

13.200.000,001.02 1.02.01 01 006 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN 13.200.000,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 3.000.000,001.02 1.02.01 01 006 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pns 3.000.000,001.02 1.02.01 01 006 5 2 1 01 3.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim Pengelola Kegiatan 3.000.000,00011.02 1.02.01 006 5 2 1 01 06 3.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang Dan Jasa 10.200.000,001.02 1.02.01 01 006 5 2 2 10.200.000,00 0,00 0,00

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 10.200.000,001.02 1.02.01 01 006 5 2 2 05 10.200.000,00 0,00 0,00

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 10.200.000,00011.02 1.02.01 006 5 2 2 05 05 10.200.000,00 0,00 0,00

PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 59.988.300,001.02 1.02.01 01 010 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN

SUMBER DANA : APBD KAB

59.988.300,00 0,00 0,00

Belanja Barang Dan Jasa 59.988.300,001.02 1.02.01 01 010 5 2 2 59.988.300,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Habis 39.470.800,001.02 1.02.01 01 010 5 2 2 01 39.470.800,00 0,00 0,00

Belanja alat tulis kantor 39.470.800,00011.02 1.02.01 010 5 2 2 01 01 39.470.800,00 0,00 0,00

Belanja Cetak Dan Penggandaan 20.517.500,001.02 1.02.01 01 010 5 2 2 06 20.517.500,00 0,00 0,00

Belanja Cetak 20.517.500,00011.02 1.02.01 010 5 2 2 06 01 20.517.500,00 0,00 0,00

PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH

TANGGA

23.620.000,001.02 1.02.01 01 014 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN

SUMBER DANA : APBD

23.620.000,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 1.000.000,001.02 1.02.01 01 014 5 2 1 1.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pns 1.000.000,001.02 1.02.01 01 014 5 2 1 01 1.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.000.000,00011.02 1.02.01 014 5 2 1 01 01 1.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang Dan Jasa 22.620.000,001.02 1.02.01 01 014 5 2 2 22.620.000,00 0,00 0,00

4Hal :Dinas Kesehatan

KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN

1 2 3 7

1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN

1.02.01.ORGANISASI : DINAS KESEHATAN

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

J U M L A H

(Rp.)

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

5

Rp.

6

%

Belanja Bahan Pakai Habis 22.425.000,001.02 1.02.01 01 014 5 2 2 01 22.425.000,00 0,00 0,00

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 360.000,00011.02 1.02.01 014 5 2 2 01 04 360.000,00 0,00 0,00

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 22.065.000,00011.02 1.02.01 014 5 2 2 01 05 22.065.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak Dan Penggandaan 195.000,001.02 1.02.01 01 014 5 2 2 06 195.000,00 0,00 0,00

Belanja Fotocopy 195.000,00011.02 1.02.01 014 5 2 2 06 03 195.000,00 0,00 0,00

RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN

KONSULTASI KE LUAR DAERAH

109.680.000,001.02 1.02.01 01 018 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN

SUMBER DANA : APBD

109.680.000,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 3.000.000,001.02 1.02.01 01 018 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pns 3.000.000,001.02 1.02.01 01 018 5 2 1 01 3.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim Pengelola Kegiatan 3.000.000,00011.02 1.02.01 018 5 2 1 01 06 3.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang Dan Jasa 106.680.000,001.02 1.02.01 01 018 5 2 2 106.680.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak Dan Penggandaan 86.000,001.02 1.02.01 01 018 5 2 2 06 86.000,00 0,00 0,00

Belanja Fotocopy 86.000,00011.02 1.02.01 018 5 2 2 06 03 86.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan Dan Minuman 51.344.000,001.02 1.02.01 01 018 5 2 2 11 51.344.000,00 0,00 0,00

Belanja makanan dan minuman harian pegawai 10.224.000,00011.02 1.02.01 018 5 2 2 11 01 10.224.000,00 0,00 0,00

Belanja makanan dan minuman rapat 41.120.000,00011.02 1.02.01 018 5 2 2 11 02 41.120.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas 55.250.000,001.02 1.02.01 01 018 5 2 2 15 55.250.000,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas luar daerah 55.250.000,00011.02 1.02.01 018 5 2 2 15 02 55.250.000,00 0,00 0,00

PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR

DAN JASA TENAGA LAINNYA

1.265.803.327,001.02 1.02.01 01 040 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN 1.265.803.327,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 785.035.900,001.02 1.02.01 01 040 5 2 1 785.035.900,00 0,00 0,00

Honorarium Pns 340.460.000,001.02 1.02.01 01 040 5 2 1 01 340.460.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.640.000,00011.02 1.02.01 040 5 2 1 01 01 11.640.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan

(PPHP)

1.050.000,00011.02 1.02.01 040 5 2 1 01 03 1.050.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim Pengelola Kegiatan 327.770.000,00011.02 1.02.01 040 5 2 1 01 06 327.770.000,00 0,00 0,00

Honorarium Non Pns 444.575.900,001.02 1.02.01 01 040 5 2 1 02 444.575.900,00 0,00 0,00

Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 444.575.900,00011.02 1.02.01 040 5 2 1 02 02 444.575.900,00 0,00 0,00

Belanja Barang Dan Jasa 480.767.427,001.02 1.02.01 01 040 5 2 2 480.767.427,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Habis 6.080.295,001.02 1.02.01 01 040 5 2 2 01 6.080.295,00 0,00 0,00

5Hal :Dinas Kesehatan

KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN

1 2 3 7

1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN

1.02.01.ORGANISASI : DINAS KESEHATAN

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

J U M L A H

(Rp.)

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

5

Rp.

6

%

Belanja alat tulis kantor 5.480.295,00011.02 1.02.01 040 5 2 2 01 01 5.480.295,00 0,00 0,00

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 600.000,00011.02 1.02.01 040 5 2 2 01 04 600.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Kantor 423.822.132,001.02 1.02.01 01 040 5 2 2 03 423.822.132,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Pihak Ketiga 423.822.132,00011.02 1.02.01 040 5 2 2 03 16 423.822.132,00 0,00 0,00

Belanja Cetak Dan Penggandaan 5.625.000,001.02 1.02.01 01 040 5 2 2 06 5.625.000,00 0,00 0,00

Belanja Fotocopy 5.625.000,00011.02 1.02.01 040 5 2 2 06 03 5.625.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan Dan Minuman 18.240.000,001.02 1.02.01 01 040 5 2 2 11 18.240.000,00 0,00 0,00

Belanja makanan dan minuman rapat 18.240.000,00011.02 1.02.01 040 5 2 2 11 02 18.240.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas 27.000.000,001.02 1.02.01 01 040 5 2 2 15 27.000.000,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 27.000.000,00011.02 1.02.01 040 5 2 2 15 01 27.000.000,00 0,00 0,00

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

4.074.246.177,001.02 1.02.01 02 4.074.246.177,00 0,00 0,00

PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 3.917.184.277,001.02 1.02.01 02 003 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN

SUMBER DANA : APBD, APBD KAB

3.917.184.277,00 0,00 0,00

Belanja Barang Dan Jasa 3.917.184.277,001.02 1.02.01 02 003 5 2 2 3.917.184.277,00 0,00 0,00

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada

Masyarakat/pihak Ketiga

3.917.184.277,001.02 1.02.01 02 003 5 2 2 23 3.917.184.277,00 0,00 0,00

Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan

Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

3.917.184.277,00021.02 1.02.01 003 5 2 2 23 03 3.917.184.277,00 0,00 0,00

PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG

KANTOR

36.457.000,001.02 1.02.01 02 007 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN 36.457.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal 36.457.000,001.02 1.02.01 02 007 5 2 3 36.457.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 18.087.000,001.02 1.02.01 02 007 5 2 3 11 18.087.000,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan AC 18.087.000,00021.02 1.02.01 007 5 2 3 11 09 18.087.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Komputer 18.370.000,001.02 1.02.01 02 007 5 2 3 12 18.370.000,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan komputer/PC 14.120.000,00021.02 1.02.01 007 5 2 3 12 02 14.120.000,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan printer 4.250.000,00021.02 1.02.01 007 5 2 3 12 04 4.250.000,00 0,00 0,00

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

GEDUNG KANTOR

78.016.000,001.02 1.02.01 02 022 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN

SUMBER DANA : APBD KAB

78.016.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang Dan Jasa 78.016.000,001.02 1.02.01 02 022 5 2 2 78.016.000,00 0,00 0,00

6Hal :Dinas Kesehatan

KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN

1 2 3 7

1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN

1.02.01.ORGANISASI : DINAS KESEHATAN

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

J U M L A H

(Rp.)

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

5

Rp.

6

%

Belanja Pemeliharaan 78.016.000,001.02 1.02.01 02 022 5 2 2 20 78.016.000,00 0,00 0,00

Belanja Pemeliharaan Gedung 68.500.000,00021.02 1.02.01 022 5 2 2 20 04 68.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

9.516.000,00021.02 1.02.01 022 5 2 2 20 05 9.516.000,00 0,00 0,00

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

42.588.900,001.02 1.02.01 02 024 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN 42.588.900,00 0,00 0,00

Belanja Barang Dan Jasa 42.588.900,001.02 1.02.01 02 024 5 2 2 42.588.900,00 0,00 0,00

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 42.588.900,001.02 1.02.01 02 024 5 2 2 05 42.588.900,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Service 4.994.000,00021.02 1.02.01 024 5 2 2 05 01 4.994.000,00 0,00 0,00

Belanja Penggantian Suku Cadang 5.350.000,00021.02 1.02.01 024 5 2 2 05 02 5.350.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 32.244.900,00021.02 1.02.01 024 5 2 2 05 03 32.244.900,00 0,00 0,00

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR

28.800.000,001.02 1.02.01 05 28.800.000,00 0,00 0,00

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

MANUSIA

28.800.000,001.02 1.02.01 05 013 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN

SUMBER DANA : APBD, APBD KAB

28.800.000,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 7.040.000,001.02 1.02.01 05 013 5 2 1 7.040.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pns 7.040.000,001.02 1.02.01 05 013 5 2 1 01 7.040.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.040.000,00051.02 1.02.01 013 5 2 1 01 01 7.040.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang Dan Jasa 21.760.000,001.02 1.02.01 05 013 5 2 2 21.760.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Habis 2.594.000,001.02 1.02.01 05 013 5 2 2 01 2.594.000,00 0,00 0,00

Belanja alat tulis kantor 2.294.000,00051.02 1.02.01 013 5 2 2 01 01 2.294.000,00 0,00 0,00

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 300.000,00051.02 1.02.01 013 5 2 2 01 04 300.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Kantor 200.000,001.02 1.02.01 05 013 5 2 2 03 200.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Pembuatan Spanduk 200.000,00051.02 1.02.01 013 5 2 2 03 19 200.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak Dan Penggandaan 747.500,001.02 1.02.01 05 013 5 2 2 06 747.500,00 0,00 0,00

Belanja Fotocopy 747.500,00051.02 1.02.01 013 5 2 2 06 03 747.500,00 0,00 0,00

Belanja Makanan Dan Minuman 1.260.000,001.02 1.02.01 05 013 5 2 2 11 1.260.000,00 0,00 0,00

Belanja makanan dan minuman peserta 1.260.000,00051.02 1.02.01 013 5 2 2 11 04 1.260.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas 6.958.500,001.02 1.02.01 05 013 5 2 2 15 6.958.500,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas luar daerah 6.958.500,00051.02 1.02.01 013 5 2 2 15 02 6.958.500,00 0,00 0,00

7Hal :Dinas Kesehatan

KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN

1 2 3 7

1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN

1.02.01.ORGANISASI : DINAS KESEHATAN

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

J U M L A H

(Rp.)

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

5

Rp.

6

%

Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli 10.000.000,001.02 1.02.01 05 013 5 2 2 28 10.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 10.000.000,00051.02 1.02.01 013 5 2 2 28 01 10.000.000,00 0,00 0,00

PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN

KESEHATAN

10.400.593.500,001.02 1.02.01 15 10.400.593.500,00 0,00 0,00

OPERASIONAL DAN PENUNJANG

KEGIATAN UPT LABKESDA

100.000.000,001.02 1.02.01 15 007 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN

SUMBER DANA : APBD, APBD KAB

100.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 11.840.000,001.02 1.02.01 15 007 5 2 1 11.840.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pns 7.040.000,001.02 1.02.01 15 007 5 2 1 01 7.040.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.040.000,00151.02 1.02.01 007 5 2 1 01 01 7.040.000,00 0,00 0,00

Honorarium Non Pns 4.800.000,001.02 1.02.01 15 007 5 2 1 02 4.800.000,00 0,00 0,00

Honorarium Upah Bulanan 4.800.000,00151.02 1.02.01 007 5 2 1 02 03 4.800.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang Dan Jasa 88.160.000,001.02 1.02.01 15 007 5 2 2 88.160.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Kantor 63.220.000,001.02 1.02.01 15 007 5 2 2 03 63.220.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Pihak Ketiga 59.770.000,00151.02 1.02.01 007 5 2 2 03 16 59.770.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Pembuatan Spanduk 1.000.000,00151.02 1.02.01 007 5 2 2 03 19 1.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa pemeriksaan penunjang 2.450.000,00151.02 1.02.01 007 5 2 2 03 21 2.450.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak Dan Penggandaan 1.302.000,001.02 1.02.01 15 007 5 2 2 06 1.302.000,00 0,00 0,00

Belanja Fotocopy 1.302.000,00151.02 1.02.01 007 5 2 2 06 03 1.302.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan Dan Minuman 5.168.000,001.02 1.02.01 15 007 5 2 2 11 5.168.000,00 0,00 0,00

Belanja makanan dan minuman rapat 5.168.000,00151.02 1.02.01 007 5 2 2 11 02 5.168.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas 18.470.000,001.02 1.02.01 15 007 5 2 2 15 18.470.000,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 8.450.000,00151.02 1.02.01 007 5 2 2 15 01 8.450.000,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas luar daerah 10.020.000,00151.02 1.02.01 007 5 2 2 15 02 10.020.000,00 0,00 0,00

PEMENUHAN DAN PEMERATAAN

KEBUTUHAN OBAT DAN PERBEKALAN

KESEHATAN (DAK)

2.919.500.000,001.02 1.02.01 15 009 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN

SUMBER DANA : APBD KAB

2.919.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 48.600.000,001.02 1.02.01 15 009 5 2 1 48.600.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pns 48.600.000,001.02 1.02.01 15 009 5 2 1 01 48.600.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.100.000,00151.02 1.02.01 009 5 2 1 01 01 12.100.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan 5.000.000,00151.02 1.02.01 009 5 2 1 01 03 5.000.000,00 0,00 0,00

8Hal :Dinas Kesehatan

KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN

1 2 3 7

1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN

1.02.01.ORGANISASI : DINAS KESEHATAN

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

J U M L A H

(Rp.)

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

5

Rp.

6

%

(PPHP)

Honorarium Tim Pengelola Kegiatan 3.300.000,00151.02 1.02.01 009 5 2 1 01 06 3.300.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 16.850.000,00151.02 1.02.01 009 5 2 1 01 17 16.850.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan 11.350.000,00151.02 1.02.01 009 5 2 1 01 22 11.350.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang Dan Jasa 2.560.900.000,001.02 1.02.01 15 009 5 2 2 2.560.900.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Habis 330.000,001.02 1.02.01 15 009 5 2 2 01 330.000,00 0,00 0,00

Belanja alat tulis kantor 330.000,00151.02 1.02.01 009 5 2 2 01 01 330.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan/material 2.559.910.000,001.02 1.02.01 15 009 5 2 2 02 2.559.910.000,00 0,00 0,00

Belanja Obat dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas 2.559.910.000,00151.02 1.02.01 009 5 2 2 02 26 2.559.910.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak Dan Penggandaan 300.000,001.02 1.02.01 15 009 5 2 2 06 300.000,00 0,00 0,00

Belanja Fotocopy 300.000,00151.02 1.02.01 009 5 2 2 06 03 300.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan Dan Minuman 360.000,001.02 1.02.01 15 009 5 2 2 11 360.000,00 0,00 0,00

Belanja makanan dan minuman rapat 360.000,00151.02 1.02.01 009 5 2 2 11 02 360.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal 310.000.000,001.02 1.02.01 15 009 5 2 3 310.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan

Darat Bermotor

295.000.000,001.02 1.02.01 15 009 5 2 3 03 295.000.000,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat

bermotor boks

295.000.000,00151.02 1.02.01 009 5 2 3 03 08 295.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 15.000.000,001.02 1.02.01 15 009 5 2 3 11 15.000.000,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan almari 15.000.000,00151.02 1.02.01 009 5 2 3 11 02 15.000.000,00 0,00 0,00

PEMENUHAN KEBUTUHAN OBAT

PENUNJANG PUSKESMAS

313.920.000,001.02 1.02.01 15 017 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN

SUMBER DANA : APBD, APBD KAB

313.920.000,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 24.320.000,001.02 1.02.01 15 017 5 2 1 24.320.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pns 24.320.000,001.02 1.02.01 15 017 5 2 1 01 24.320.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim Pengelola Kegiatan 18.720.000,00151.02 1.02.01 017 5 2 1 01 06 18.720.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 3.700.000,00151.02 1.02.01 017 5 2 1 01 17 3.700.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan 1.900.000,00151.02 1.02.01 017 5 2 1 01 22 1.900.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang Dan Jasa 289.600.000,001.02 1.02.01 15 017 5 2 2 289.600.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Habis 520.000,001.02 1.02.01 15 017 5 2 2 01 520.000,00 0,00 0,00

Belanja alat tulis kantor 310.000,00151.02 1.02.01 017 5 2 2 01 01 310.000,00 0,00 0,00

9Hal :Dinas Kesehatan

KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN

1 2 3 7

1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN

1.02.01.ORGANISASI : DINAS KESEHATAN

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

J U M L A H

(Rp.)

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

5

Rp.

6

%

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 210.000,00151.02 1.02.01 017 5 2 2 01 04 210.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan/material 218.936.400,001.02 1.02.01 15 017 5 2 2 02 218.936.400,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Reagen Laboratorium 218.936.400,00151.02 1.02.01 017 5 2 2 02 08 218.936.400,00 0,00 0,00

Belanja Makanan Dan Minuman 720.000,001.02 1.02.01 15 017 5 2 2 11 720.000,00 0,00 0,00

Belanja makanan dan minuman harian pegawai 600.000,00151.02 1.02.01 017 5 2 2 11 01 600.000,00 0,00 0,00

Belanja makanan dan minuman rapat 120.000,00151.02 1.02.01 017 5 2 2 11 02 120.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas 36.030.000,001.02 1.02.01 15 017 5 2 2 15 36.030.000,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas luar daerah 36.030.000,00151.02 1.02.01 017 5 2 2 15 02 36.030.000,00 0,00 0,00

Belanja Pemeliharaan 13.393.600,001.02 1.02.01 15 017 5 2 2 20 13.393.600,00 0,00 0,00

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

13.393.600,00151.02 1.02.01 017 5 2 2 20 05 13.393.600,00 0,00 0,00

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada

Masyarakat/pihak Ketiga

20.000.000,001.02 1.02.01 15 017 5 2 2 23 20.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan

Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

20.000.000,00151.02 1.02.01 017 5 2 2 23 03 20.000.000,00 0,00 0,00

PENINGKATAN PENGAWASAN SEDIAAN

FARMASI DAN PERBEKALAN KESEHATAN

14.451.000,001.02 1.02.01 15 018 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN

SUMBER DANA : APBD, APBD KAB

14.451.000,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 3.000.000,001.02 1.02.01 15 018 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pns 3.000.000,001.02 1.02.01 15 018 5 2 1 01 3.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.000.000,00151.02 1.02.01 018 5 2 1 01 01 3.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang Dan Jasa 11.451.000,001.02 1.02.01 15 018 5 2 2 11.451.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Habis 300.000,001.02 1.02.01 15 018 5 2 2 01 300.000,00 0,00 0,00

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 300.000,00151.02 1.02.01 018 5 2 2 01 04 300.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak Dan Penggandaan 411.000,001.02 1.02.01 15 018 5 2 2 06 411.000,00 0,00 0,00

Belanja Fotocopy 411.000,00151.02 1.02.01 018 5 2 2 06 03 411.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas 7.440.000,001.02 1.02.01 15 018 5 2 2 15 7.440.000,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 4.680.000,00151.02 1.02.01 018 5 2 2 15 01 4.680.000,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas luar daerah 2.760.000,00151.02 1.02.01 018 5 2 2 15 02 2.760.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli 3.300.000,001.02 1.02.01 15 018 5 2 2 28 3.300.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 3.300.000,00151.02 1.02.01 018 5 2 2 28 01 3.300.000,00 0,00 0,00

10Hal :Dinas Kesehatan

KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN

1 2 3 7

1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN

1.02.01.ORGANISASI : DINAS KESEHATAN

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

J U M L A H

(Rp.)

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

5

Rp.

6

%

DISTRIBUSI OBAT DAN E-LOGISTIK (DAK

NON FISIK)

150.000.000,001.02 1.02.01 15 019 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN

SUMBER DANA : APBD KAB, DAK

150.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 23.320.000,001.02 1.02.01 15 019 5 2 1 23.320.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pns 1.000.000,001.02 1.02.01 15 019 5 2 1 01 1.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.000.000,00151.02 1.02.01 019 5 2 1 01 01 1.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium Non Pns 22.320.000,001.02 1.02.01 15 019 5 2 1 02 22.320.000,00 0,00 0,00

Honorarium Upah Bulanan 22.320.000,00151.02 1.02.01 019 5 2 1 02 03 22.320.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang Dan Jasa 126.680.000,001.02 1.02.01 15 019 5 2 2 126.680.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Kantor 123.200,001.02 1.02.01 15 019 5 2 2 03 123.200,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Pembuatan Spanduk 123.200,00151.02 1.02.01 019 5 2 2 03 19 123.200,00 0,00 0,00

Belanja Cetak Dan Penggandaan 46.800,001.02 1.02.01 15 019 5 2 2 06 46.800,00 0,00 0,00

Belanja Fotocopy 46.800,00151.02 1.02.01 019 5 2 2 06 03 46.800,00 0,00 0,00

Belanja Makanan Dan Minuman 11.590.000,001.02 1.02.01 15 019 5 2 2 11 11.590.000,00 0,00 0,00

Belanja makanan dan minuman rapat 11.590.000,00151.02 1.02.01 019 5 2 2 11 02 11.590.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas 114.920.000,001.02 1.02.01 15 019 5 2 2 15 114.920.000,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 114.000.000,00151.02 1.02.01 019 5 2 2 15 01 114.000.000,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas luar daerah 920.000,00151.02 1.02.01 019 5 2 2 15 02 920.000,00 0,00 0,00

PENGADAAN OBAT-OBATAN, BMHP DAN

PERBEKALAN KESEHATAN (DBHCHT)

3.000.000.000,001.02 1.02.01 15 021 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN

SUMBER DANA : APBD

3.000.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 82.720.000,001.02 1.02.01 15 021 5 2 1 82.720.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pns 82.720.000,001.02 1.02.01 15 021 5 2 1 01 82.720.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.420.000,00151.02 1.02.01 021 5 2 1 01 01 9.420.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan

(PPHP)

18.500.000,00151.02 1.02.01 021 5 2 1 01 03 18.500.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim/Panitia 25.050.000,00151.02 1.02.01 021 5 2 1 01 14 25.050.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 18.000.000,00151.02 1.02.01 021 5 2 1 01 17 18.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan 11.750.000,00151.02 1.02.01 021 5 2 1 01 22 11.750.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang Dan Jasa 2.917.280.000,001.02 1.02.01 15 021 5 2 2 2.917.280.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Habis 2.430.000,001.02 1.02.01 15 021 5 2 2 01 2.430.000,00 0,00 0,00

Belanja alat tulis kantor 510.000,00151.02 1.02.01 021 5 2 2 01 01 510.000,00 0,00 0,00

11Hal :Dinas Kesehatan

KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN

1 2 3 7

1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN

1.02.01.ORGANISASI : DINAS KESEHATAN

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

J U M L A H

(Rp.)

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

5

Rp.

6

%

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.920.000,00151.02 1.02.01 021 5 2 2 01 04 1.920.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan/material 2.913.500.000,001.02 1.02.01 15 021 5 2 2 02 2.913.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Obat dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas 2.913.500.000,00151.02 1.02.01 021 5 2 2 02 26 2.913.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak Dan Penggandaan 750.000,001.02 1.02.01 15 021 5 2 2 06 750.000,00 0,00 0,00

Belanja Fotocopy 750.000,00151.02 1.02.01 021 5 2 2 06 03 750.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan Dan Minuman 600.000,001.02 1.02.01 15 021 5 2 2 11 600.000,00 0,00 0,00

Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00151.02 1.02.01 021 5 2 2 11 02 600.000,00 0,00 0,00

OPERASIONAL RUMAH SAKIT RUJUKAN

LINI 3 PENANGANAN COVID-19

3.902.722.500,001.02 1.02.01 15 022 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN

SUMBER DANA : APBD

3.902.722.500,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 1.903.260.000,001.02 1.02.01 15 022 5 2 1 1.903.260.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pns 1.444.260.000,001.02 1.02.01 15 022 5 2 1 01 1.444.260.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.760.000,00151.02 1.02.01 022 5 2 1 01 01 8.760.000,00 0,00 0,00

Honorarium Upah Bulanan 1.435.500.000,00151.02 1.02.01 022 5 2 1 01 10 1.435.500.000,00 0,00 0,00

Honorarium Non Pns 459.000.000,001.02 1.02.01 15 022 5 2 1 02 459.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium Upah Bulanan 450.000.000,00151.02 1.02.01 022 5 2 1 02 03 450.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium/Upah Harian/Borongan 9.000.000,00151.02 1.02.01 022 5 2 1 02 04 9.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang Dan Jasa 1.894.657.500,001.02 1.02.01 15 022 5 2 2 1.894.657.500,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Habis 419.350.500,001.02 1.02.01 15 022 5 2 2 01 419.350.500,00 0,00 0,00

Belanja alat tulis kantor 46.667.500,00151.02 1.02.01 022 5 2 2 01 01 46.667.500,00 0,00 0,00

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 182.775.000,00151.02 1.02.01 022 5 2 2 01 05 182.775.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas 17.360.000,00151.02 1.02.01 022 5 2 2 01 06 17.360.000,00 0,00 0,00

Belanja Peralatan Rumah Tangga 172.548.000,00151.02 1.02.01 022 5 2 2 01 15 172.548.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak Dan Penggandaan 39.500.000,001.02 1.02.01 15 022 5 2 2 06 39.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Penggandaan 24.500.000,00151.02 1.02.01 022 5 2 2 06 02 24.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Fotocopy 15.000.000,00151.02 1.02.01 022 5 2 2 06 03 15.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas 4.200.000,001.02 1.02.01 15 022 5 2 2 08 4.200.000,00 0,00 0,00

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 4.200.000,00151.02 1.02.01 022 5 2 2 08 01 4.200.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan Dan Minuman 1.070.780.000,001.02 1.02.01 15 022 5 2 2 11 1.070.780.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan Minuman Kegiatan 1.070.780.000,00151.02 1.02.01 022 5 2 2 11 07 1.070.780.000,00 0,00 0,00

12Hal :Dinas Kesehatan

KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN

1 2 3 7

1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN

1.02.01.ORGANISASI : DINAS KESEHATAN

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

J U M L A H

(Rp.)

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

5

Rp.

6

%

Belanja Perjalanan Dinas 247.420.000,001.02 1.02.01 15 022 5 2 2 15 247.420.000,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 59.920.000,00151.02 1.02.01 022 5 2 2 15 01 59.920.000,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas luar daerah 187.500.000,00151.02 1.02.01 022 5 2 2 15 02 187.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Pemeliharaan 101.407.000,001.02 1.02.01 15 022 5 2 2 20 101.407.000,00 0,00 0,00

Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik, Telepon, Air,

AC, Sound System

101.407.000,00151.02 1.02.01 022 5 2 2 20 08 101.407.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli 12.000.000,001.02 1.02.01 15 022 5 2 2 28 12.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 12.000.000,00151.02 1.02.01 022 5 2 2 28 01 12.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal 104.805.000,001.02 1.02.01 15 022 5 2 3 104.805.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 58.137.000,001.02 1.02.01 15 022 5 2 3 11 58.137.000,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan almari 35.000.000,00151.02 1.02.01 022 5 2 3 11 02 35.000.000,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan kipas angin 1.800.000,00151.02 1.02.01 022 5 2 3 11 07 1.800.000,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan AC 12.837.000,00151.02 1.02.01 022 5 2 3 11 09 12.837.000,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan Televisi 8.500.000,00151.02 1.02.01 022 5 2 3 11 10 8.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Komputer 41.068.000,001.02 1.02.01 15 022 5 2 3 12 41.068.000,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan komputer/PC 16.000.000,00151.02 1.02.01 022 5 2 3 12 02 16.000.000,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan komputer note book 20.000.000,00151.02 1.02.01 022 5 2 3 12 03 20.000.000,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan printer 5.068.000,00151.02 1.02.01 022 5 2 3 12 04 5.068.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 5.000.000,001.02 1.02.01 15 022 5 2 3 14 5.000.000,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan kulkas 5.000.000,00151.02 1.02.01 022 5 2 3 14 05 5.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 600.000,001.02 1.02.01 15 022 5 2 3 17 600.000,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan telepon 600.000,00151.02 1.02.01 022 5 2 3 17 01 600.000,00 0,00 0,00

PROGRAM UPAYA KESEHATAN

MASYARAKAT

200.000.000,001.02 1.02.01 16 200.000.000,00 0,00 0,00

PELAYANAN KESEHATAN

KEGAWATDARURATAN

200.000.000,001.02 1.02.01 16 017 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN

SUMBER DANA : APBD KAB

200.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 181.500.000,001.02 1.02.01 16 017 5 2 1 181.500.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pns 1.500.000,001.02 1.02.01 16 017 5 2 1 01 1.500.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.500.000,00161.02 1.02.01 017 5 2 1 01 01 1.500.000,00 0,00 0,00

Honorarium Non Pns 180.000.000,001.02 1.02.01 16 017 5 2 1 02 180.000.000,00 0,00 0,00

13Hal :Dinas Kesehatan

KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN

1 2 3 7

1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN

1.02.01.ORGANISASI : DINAS KESEHATAN

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

J U M L A H

(Rp.)

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

5

Rp.

6

%

Honorarium Upah Bulanan 180.000.000,00161.02 1.02.01 017 5 2 1 02 03 180.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang Dan Jasa 18.500.000,001.02 1.02.01 16 017 5 2 2 18.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Habis 146.000,001.02 1.02.01 16 017 5 2 2 01 146.000,00 0,00 0,00

Belanja alat tulis kantor 146.000,00161.02 1.02.01 017 5 2 2 01 01 146.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak Dan Penggandaan 1.194.000,001.02 1.02.01 16 017 5 2 2 06 1.194.000,00 0,00 0,00

Belanja Fotocopy 1.194.000,00161.02 1.02.01 017 5 2 2 06 03 1.194.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas 17.160.000,001.02 1.02.01 16 017 5 2 2 15 17.160.000,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.160.000,00161.02 1.02.01 017 5 2 2 15 01 17.160.000,00 0,00 0,00

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

7.339.351.000,001.02 1.02.01 19 7.339.351.000,00 0,00 0,00

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DESA

SIAGA, UKK, POSKESTREN DAN SBH)

17.351.000,001.02 1.02.01 19 006 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN

SUMBER DANA : APBD, APBD KAB

17.351.000,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 2.100.000,001.02 1.02.01 19 006 5 2 1 2.100.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pns 2.100.000,001.02 1.02.01 19 006 5 2 1 01 2.100.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim Pengelola Kegiatan 2.100.000,00191.02 1.02.01 006 5 2 1 01 06 2.100.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang Dan Jasa 15.251.000,001.02 1.02.01 19 006 5 2 2 15.251.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Kantor 6.900.000,001.02 1.02.01 19 006 5 2 2 03 6.900.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Pembuatan Spanduk 2.400.000,00191.02 1.02.01 006 5 2 2 03 19 2.400.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Biaya Iklan Layanan Masyarakat /

Advertorial melalui Media massa dan Elektronik

4.500.000,00191.02 1.02.01 006 5 2 2 03 30 4.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak Dan Penggandaan 4.731.000,001.02 1.02.01 19 006 5 2 2 06 4.731.000,00 0,00 0,00

Belanja Penggandaan 3.573.000,00191.02 1.02.01 006 5 2 2 06 02 3.573.000,00 0,00 0,00

Belanja Fotocopy 1.158.000,00191.02 1.02.01 006 5 2 2 06 03 1.158.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas 3.620.000,001.02 1.02.01 19 006 5 2 2 15 3.620.000,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.120.000,00191.02 1.02.01 006 5 2 2 15 01 3.120.000,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas luar daerah 500.000,00191.02 1.02.01 006 5 2 2 15 02 500.000,00 0,00 0,00

BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

(BOK) UKM DINKES (DAK NON FISIK)

7.322.000.000,001.02 1.02.01 19 007 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN

SUMBER DANA : DAK

7.322.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 6.227.400.000,001.02 1.02.01 19 007 5 2 1 6.227.400.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pns 6.195.000.000,001.02 1.02.01 19 007 5 2 1 01 6.195.000.000,00 0,00 0,00

14Hal :Dinas Kesehatan

KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN

1 2 3 7

1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN

1.02.01.ORGANISASI : DINAS KESEHATAN

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

J U M L A H

(Rp.)

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

5

Rp.

6

%

Honorarium Upah Bulanan 6.195.000.000,00191.02 1.02.01 007 5 2 1 01 10 6.195.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium Non Pns 32.400.000,001.02 1.02.01 19 007 5 2 1 02 32.400.000,00 0,00 0,00

Honorarium Upah Bulanan 32.400.000,00191.02 1.02.01 007 5 2 1 02 03 32.400.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang Dan Jasa 1.094.600.000,001.02 1.02.01 19 007 5 2 2 1.094.600.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Habis 35.850.000,001.02 1.02.01 19 007 5 2 2 01 35.850.000,00 0,00 0,00

Belanja alat tulis kantor 35.850.000,00191.02 1.02.01 007 5 2 2 01 01 35.850.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Kantor 169.500.000,001.02 1.02.01 19 007 5 2 2 03 169.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Transportasi dan Akomodasi 160.900.000,00191.02 1.02.01 007 5 2 2 03 13 160.900.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Pembuatan Spanduk 8.600.000,00191.02 1.02.01 007 5 2 2 03 19 8.600.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak Dan Penggandaan 8.550.000,001.02 1.02.01 19 007 5 2 2 06 8.550.000,00 0,00 0,00

Belanja Fotocopy 8.550.000,00191.02 1.02.01 007 5 2 2 06 03 8.550.000,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir 37.500.000,001.02 1.02.01 19 007 5 2 2 07 37.500.000,00 0,00 0,00

Belanja sewa gedung/kantor/tempat 37.500.000,00191.02 1.02.01 007 5 2 2 07 02 37.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan

Kantor

57.762.000,001.02 1.02.01 19 007 5 2 2 10 57.762.000,00 0,00 0,00

Belanja sewa stand 26.262.000,00191.02 1.02.01 007 5 2 2 10 08 26.262.000,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Sound System 31.500.000,00191.02 1.02.01 007 5 2 2 10 09 31.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan Dan Minuman 339.378.000,001.02 1.02.01 19 007 5 2 2 11 339.378.000,00 0,00 0,00

Belanja makanan dan minuman rapat 339.378.000,00191.02 1.02.01 007 5 2 2 11 02 339.378.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas 222.300.000,001.02 1.02.01 19 007 5 2 2 15 222.300.000,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 222.300.000,00191.02 1.02.01 007 5 2 2 15 01 222.300.000,00 0,00 0,00

Belanja Pemeliharaan 80.000.000,001.02 1.02.01 19 007 5 2 2 20 80.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan/Kedokteran 80.000.000,00191.02 1.02.01 007 5 2 2 20 10 80.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli 143.760.000,001.02 1.02.01 19 007 5 2 2 28 143.760.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 143.760.000,00191.02 1.02.01 007 5 2 2 28 01 143.760.000,00 0,00 0,00

PROGRAM PERBAIKAN GIZI

MASYARAKAT

1.187.440.500,001.02 1.02.01 20 1.187.440.500,00 0,00 0,00

PENINGKATAN GIZI MASYARAKAT 17.429.500,001.02 1.02.01 20 008 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN

SUMBER DANA : APBD, APBD KAB

17.429.500,00 0,00 0,00

Belanja Barang Dan Jasa 17.429.500,001.02 1.02.01 20 008 5 2 2 17.429.500,00 0,00 0,00

15Hal :Dinas Kesehatan

KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN

1 2 3 7

1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN

1.02.01.ORGANISASI : DINAS KESEHATAN

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

J U M L A H

(Rp.)

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

5

Rp.

6

%

Belanja Jasa Kantor 7.429.500,001.02 1.02.01 20 008 5 2 2 03 7.429.500,00 0,00 0,00

Belanja Transportasi dan Akomodasi 1.000.000,00201.02 1.02.01 008 5 2 2 03 13 1.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa pemeriksaan penunjang 6.429.500,00201.02 1.02.01 008 5 2 2 03 21 6.429.500,00 0,00 0,00

Belanja Cetak Dan Penggandaan 10.000.000,001.02 1.02.01 20 008 5 2 2 06 10.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak 10.000.000,00201.02 1.02.01 008 5 2 2 06 01 10.000.000,00 0,00 0,00

PENGADAAN ALAT ANTROPOMETRI

(DAK)

1.170.011.000,001.02 1.02.01 20 009 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN

SUMBER DANA : DAK

1.170.011.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal 1.170.011.000,001.02 1.02.01 20 009 5 2 3 1.170.011.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 1.170.011.000,001.02 1.02.01 20 009 5 2 3 19 1.170.011.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Medis dan

Non Medis

1.170.011.000,00201.02 1.02.01 009 5 2 3 19 17 1.170.011.000,00 0,00 0,00

PROGRAM PENGEMBANGAN

LINGKUNGAN SEHAT

6.130.000,001.02 1.02.01 21 6.130.000,00 0,00 0,00

PENINGKATAN KESEHATAN

LINGKUNGAN MASYARAKAT (KESLING,

KLINIK SANITASI)

6.130.000,001.02 1.02.01 21 005 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN

SUMBER DANA : APBD, APBD KAB

6.130.000,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 2.280.000,001.02 1.02.01 21 005 5 2 1 2.280.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pns 2.280.000,001.02 1.02.01 21 005 5 2 1 01 2.280.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.280.000,00211.02 1.02.01 005 5 2 1 01 01 2.280.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang Dan Jasa 3.850.000,001.02 1.02.01 21 005 5 2 2 3.850.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak Dan Penggandaan 300.000,001.02 1.02.01 21 005 5 2 2 06 300.000,00 0,00 0,00

Belanja Fotocopy 300.000,00211.02 1.02.01 005 5 2 2 06 03 300.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas 3.550.000,001.02 1.02.01 21 005 5 2 2 15 3.550.000,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas luar daerah 3.550.000,00211.02 1.02.01 005 5 2 2 15 02 3.550.000,00 0,00 0,00

PROGRAM PENCEGAHAN DAN

PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

642.999.800,001.02 1.02.01 22 642.999.800,00 0,00 0,00

PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR

(TB PARU, KUSTA, ISPA, DIARE DAN

KELAMIN)

154.999.800,001.02 1.02.01 22 012 LOKASI : KAB. PEKALONGAN

SUMBER DANA : APBD, APBD KAB

154.999.800,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 27.390.000,001.02 1.02.01 22 012 5 2 1 27.390.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pns 2.280.000,001.02 1.02.01 22 012 5 2 1 01 2.280.000,00 0,00 0,00

16Hal :Dinas Kesehatan

KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN

1 2 3 7

1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN

1.02.01.ORGANISASI : DINAS KESEHATAN

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

J U M L A H

(Rp.)

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

5

Rp.

6

%

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.280.000,00221.02 1.02.01 012 5 2 1 01 01 2.280.000,00 0,00 0,00

Honorarium Non Pns 25.110.000,001.02 1.02.01 22 012 5 2 1 02 25.110.000,00 0,00 0,00

Honorarium/Upah Harian/Borongan 25.110.000,00221.02 1.02.01 012 5 2 1 02 04 25.110.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang Dan Jasa 127.609.800,001.02 1.02.01 22 012 5 2 2 127.609.800,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Habis 40.464.300,001.02 1.02.01 22 012 5 2 2 01 40.464.300,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas 40.464.300,00221.02 1.02.01 012 5 2 2 01 06 40.464.300,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Kantor 15.480.000,001.02 1.02.01 22 012 5 2 2 03 15.480.000,00 0,00 0,00

Belanja Transportasi dan Akomodasi 13.680.000,00221.02 1.02.01 012 5 2 2 03 13 13.680.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa pemeriksaan penunjang 1.800.000,00221.02 1.02.01 012 5 2 2 03 21 1.800.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak Dan Penggandaan 21.950.500,001.02 1.02.01 22 012 5 2 2 06 21.950.500,00 0,00 0,00

Belanja Cetak 14.750.000,00221.02 1.02.01 012 5 2 2 06 01 14.750.000,00 0,00 0,00

Belanja Fotocopy 7.200.500,00221.02 1.02.01 012 5 2 2 06 03 7.200.500,00 0,00 0,00

Belanja Makanan Dan Minuman 46.255.000,001.02 1.02.01 22 012 5 2 2 11 46.255.000,00 0,00 0,00

Belanja makanan dan minuman harian pegawai 12.555.000,00221.02 1.02.01 012 5 2 2 11 01 12.555.000,00 0,00 0,00

Belanja makanan dan minuman rapat 33.700.000,00221.02 1.02.01 012 5 2 2 11 02 33.700.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas 3.460.000,001.02 1.02.01 22 012 5 2 2 15 3.460.000,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.340.000,00221.02 1.02.01 012 5 2 2 15 01 2.340.000,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.120.000,00221.02 1.02.01 012 5 2 2 15 02 1.120.000,00 0,00 0,00

PENGAMATAN PENYAKIT DAN

PELAYANAN IMUNISASI

388.000.000,001.02 1.02.01 22 014 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN

SUMBER DANA : APBD, APBD KAB

388.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 144.150.000,001.02 1.02.01 22 014 5 2 1 144.150.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pns 144.150.000,001.02 1.02.01 22 014 5 2 1 01 144.150.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim Pengelola Kegiatan 3.750.000,00221.02 1.02.01 014 5 2 1 01 06 3.750.000,00 0,00 0,00

Honorarium Operasional Kegiatan 140.400.000,00221.02 1.02.01 014 5 2 1 01 15 140.400.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang Dan Jasa 243.850.000,001.02 1.02.01 22 014 5 2 2 243.850.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Habis 650.000,001.02 1.02.01 22 014 5 2 2 01 650.000,00 0,00 0,00

Belanja alat tulis kantor 650.000,00221.02 1.02.01 014 5 2 2 01 01 650.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Kantor 5.000.000,001.02 1.02.01 22 014 5 2 2 03 5.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Pembuatan Spanduk 5.000.000,00221.02 1.02.01 014 5 2 2 03 19 5.000.000,00 0,00 0,00

17Hal :Dinas Kesehatan

KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN

1 2 3 7

1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN

1.02.01.ORGANISASI : DINAS KESEHATAN

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

J U M L A H

(Rp.)

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

5

Rp.

6

%

Belanja Cetak Dan Penggandaan 167.400,001.02 1.02.01 22 014 5 2 2 06 167.400,00 0,00 0,00

Belanja Fotocopy 167.400,00221.02 1.02.01 014 5 2 2 06 03 167.400,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan

Kantor

670.000,001.02 1.02.01 22 014 5 2 2 10 670.000,00 0,00 0,00

Belanja sewa tenda/tratag 670.000,00221.02 1.02.01 014 5 2 2 10 05 670.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan Dan Minuman 42.020.000,001.02 1.02.01 22 014 5 2 2 11 42.020.000,00 0,00 0,00

Belanja makanan dan minuman rapat 42.020.000,00221.02 1.02.01 014 5 2 2 11 02 42.020.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas 195.342.600,001.02 1.02.01 22 014 5 2 2 15 195.342.600,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 114.140.000,00221.02 1.02.01 014 5 2 2 15 01 114.140.000,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas luar daerah 81.202.600,00221.02 1.02.01 014 5 2 2 15 02 81.202.600,00 0,00 0,00

PENGADAAN PERALATAN PENDUKUNG

IMUNISASI (DAK)

100.000.000,001.02 1.02.01 22 015 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN 100.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal 100.000.000,001.02 1.02.01 22 015 5 2 3 100.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 100.000.000,001.02 1.02.01 22 015 5 2 3 19 100.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Medis dan

Non Medis

100.000.000,00221.02 1.02.01 015 5 2 3 19 17 100.000.000,00 0,00 0,00

PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN

KESEHATAN

497.538.850,001.02 1.02.01 23 497.538.850,00 0,00 0,00

AKREDITASI PUSKESMAS (DAK NON

FISIK)

466.472.000,001.02 1.02.01 23 015 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN

SUMBER DANA : DAK

466.472.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang Dan Jasa 466.472.000,001.02 1.02.01 23 015 5 2 2 466.472.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Habis 872.000,001.02 1.02.01 23 015 5 2 2 01 872.000,00 0,00 0,00

Belanja alat tulis kantor 872.000,00231.02 1.02.01 015 5 2 2 01 01 872.000,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir 50.400.000,001.02 1.02.01 23 015 5 2 2 07 50.400.000,00 0,00 0,00

Belanja sewa hotel/kamar 50.400.000,00231.02 1.02.01 015 5 2 2 07 07 50.400.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas 172.200.000,001.02 1.02.01 23 015 5 2 2 15 172.200.000,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 11.700.000,00231.02 1.02.01 015 5 2 2 15 01 11.700.000,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas luar daerah 160.500.000,00231.02 1.02.01 015 5 2 2 15 02 160.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli 243.000.000,001.02 1.02.01 23 015 5 2 2 28 243.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 243.000.000,00231.02 1.02.01 015 5 2 2 28 01 243.000.000,00 0,00 0,00

18Hal :Dinas Kesehatan

KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN

1 2 3 7

1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN

1.02.01.ORGANISASI : DINAS KESEHATAN

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

J U M L A H

(Rp.)

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

5

Rp.

6

%

PELAYANAN PERIJINAN PELAYANAN

KESEHATAN (YANKES)

31.066.850,001.02 1.02.01 23 017 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN

SUMBER DANA : APBD

31.066.850,00 0,00 0,00

Belanja Barang Dan Jasa 31.066.850,001.02 1.02.01 23 017 5 2 2 31.066.850,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Habis 2.626.850,001.02 1.02.01 23 017 5 2 2 01 2.626.850,00 0,00 0,00

Belanja alat tulis kantor 2.626.850,00231.02 1.02.01 017 5 2 2 01 01 2.626.850,00 0,00 0,00

Belanja Cetak Dan Penggandaan 300.000,001.02 1.02.01 23 017 5 2 2 06 300.000,00 0,00 0,00

Belanja Fotocopy 300.000,00231.02 1.02.01 017 5 2 2 06 03 300.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas 28.140.000,001.02 1.02.01 23 017 5 2 2 15 28.140.000,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 27.690.000,00231.02 1.02.01 017 5 2 2 15 01 27.690.000,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas luar daerah 450.000,00231.02 1.02.01 017 5 2 2 15 02 450.000,00 0,00 0,00

PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN

PENDUDUK MISKIN

32.453.534.129,001.02 1.02.01 24 32.453.534.129,00 0,00 0,00

JAMINAN KESEHATAN DAERAH

(JAMKESDA)

32.453.534.129,001.02 1.02.01 24 013 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN

SUMBER DANA : APBD

32.453.534.129,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 31.800.000,001.02 1.02.01 24 013 5 2 1 31.800.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pns 31.800.000,001.02 1.02.01 24 013 5 2 1 01 31.800.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 31.800.000,00241.02 1.02.01 013 5 2 1 01 01 31.800.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang Dan Jasa 32.421.734.129,001.02 1.02.01 24 013 5 2 2 32.421.734.129,00 0,00 0,00

Belanja Premi Asuransi 32.370.074.129,001.02 1.02.01 24 013 5 2 2 04 32.370.074.129,00 0,00 0,00

Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2) 32.370.074.129,00241.02 1.02.01 013 5 2 2 04 01 32.370.074.129,00 0,00 0,00

Belanja Makanan Dan Minuman 12.120.000,001.02 1.02.01 24 013 5 2 2 11 12.120.000,00 0,00 0,00

Belanja makanan dan minuman rapat 12.120.000,00241.02 1.02.01 013 5 2 2 11 02 12.120.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas 39.540.000,001.02 1.02.01 24 013 5 2 2 15 39.540.000,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 25.740.000,00241.02 1.02.01 013 5 2 2 15 01 25.740.000,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas luar daerah 13.800.000,00241.02 1.02.01 013 5 2 2 15 02 13.800.000,00 0,00 0,00

PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN

DAN PERBAIKAN SARANA DAN

PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS

PEMBANTU DAN JARINGANNYA

11.157.773.905,001.02 1.02.01 25 11.157.773.905,00 0,00 0,00

PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI

PUSKESMAS / PUSKESMAS PEMBANTU/

6.702.394.877,001.02 1.02.01 25 024 LOKASI : KAB. PEKALONGAN

SUMBER DANA : DAK

6.702.394.877,00 0,00 0,00

19Hal :Dinas Kesehatan

KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN

1 2 3 7

1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN

1.02.01.ORGANISASI : DINAS KESEHATAN

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

J U M L A H

(Rp.)

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

5

Rp.

6

%

RUMAH DINAS (DAK)

Belanja Modal 6.702.394.877,001.02 1.02.01 25 024 5 2 3 6.702.394.877,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan

Konstruksi/pembelian*) Bangunan

6.702.394.877,001.02 1.02.01 25 024 5 2 3 26 6.702.394.877,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian

gedung kantor

6.702.394.877,00251.02 1.02.01 024 5 2 3 26 01 6.702.394.877,00 0,00 0,00

RAHAB PUSKESMAS PEMBANTU

(DBHCHT)

75.680.000,001.02 1.02.01 25 034 LOKASI : KAB. PEKALONGAN

SUMBER DANA : APBD, DBHCHT

75.680.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal 75.680.000,001.02 1.02.01 25 034 5 2 3 75.680.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan

Konstruksi/pembelian*) Bangunan

75.680.000,001.02 1.02.01 25 034 5 2 3 26 75.680.000,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian

gedung kantor

75.680.000,00251.02 1.02.01 034 5 2 3 26 01 75.680.000,00 0,00 0,00

PENGADAAN KONSTRUKSI DAN

INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH (IPAL)

PUSKESMAS (DAK)

1.871.245.028,001.02 1.02.01 25 035 LOKASI : PUSKESMAS TALUN

SUMBER DANA : DAK

1.871.245.028,00 0,00 0,00

Belanja Modal 1.871.245.028,001.02 1.02.01 25 035 5 2 3 1.871.245.028,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan

Konstruksi/pembelian*) Bangunan

1.871.245.028,001.02 1.02.01 25 035 5 2 3 26 1.871.245.028,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan konstruksi IPAL 1.871.245.028,00251.02 1.02.01 035 5 2 3 26 11 1.871.245.028,00 0,00 0,00

PENGADAAN KENDARAAN RODA 2

PUSLING (DAK)

150.000.000,001.02 1.02.01 25 039 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN 150.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal 150.000.000,001.02 1.02.01 25 039 5 2 3 150.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan

Darat Bermotor

150.000.000,001.02 1.02.01 25 039 5 2 3 03 150.000.000,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat

bermotor sepeda motor

150.000.000,00251.02 1.02.01 039 5 2 3 03 12 150.000.000,00 0,00 0,00

PENGADAAN RUMAH SAKIT RUJUKAN

LINI 3 PENANGANAN COVID-19 (DBHCHT)

2.358.454.000,001.02 1.02.01 25 040 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN

SUMBER DANA : APBD

2.358.454.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal 2.358.454.000,001.02 1.02.01 25 040 5 2 3 2.358.454.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan

Konstruksi/pembelian*) Bangunan

2.358.454.000,001.02 1.02.01 25 040 5 2 3 26 2.358.454.000,00 0,00 0,00

20Hal :Dinas Kesehatan

KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN

1 2 3 7

1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN

1.02.01.ORGANISASI : DINAS KESEHATAN

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

J U M L A H

(Rp.)

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

5

Rp.

6

%

Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian

Gedung Rawat Inap

2.358.454.000,00251.02 1.02.01 040 5 2 3 26 10 2.358.454.000,00 0,00 0,00

PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA RUMAH

SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT

PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA

11.231.772.082,001.02 1.02.01 26 11.231.772.082,00 0,00 0,00

PEMBANGUNAN RSUD KESESI 11.231.772.082,001.02 1.02.01 26 076 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN

SUMBER DANA : APBD, APBD KAB

11.231.772.082,00 0,00 0,00

Belanja Modal 11.231.772.082,001.02 1.02.01 26 076 5 2 3 11.231.772.082,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan

Konstruksi/pembelian*) Bangunan

11.231.772.082,001.02 1.02.01 26 076 5 2 3 26 11.231.772.082,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian

Gedung Rawat Inap

11.231.772.082,00261.02 1.02.01 076 5 2 3 26 10 11.231.772.082,00 0,00 0,00

PROGRAM PENGAWASAN DAN

PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN

263.985.000,001.02 1.02.01 31 263.985.000,00 0,00 0,00

PENGAWASAN POST MARKET PRODUK

MAKANAN MINUMAN

16.370.000,001.02 1.02.01 31 008 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN

SUMBER DANA : APBD, APBD KAB

16.370.000,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 4.620.000,001.02 1.02.01 31 008 5 2 1 4.620.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pns 4.620.000,001.02 1.02.01 31 008 5 2 1 01 4.620.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.620.000,00311.02 1.02.01 008 5 2 1 01 01 4.620.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang Dan Jasa 11.750.000,001.02 1.02.01 31 008 5 2 2 11.750.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak Dan Penggandaan 450.000,001.02 1.02.01 31 008 5 2 2 06 450.000,00 0,00 0,00

Belanja Fotocopy 450.000,00311.02 1.02.01 008 5 2 2 06 03 450.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas 5.250.000,001.02 1.02.01 31 008 5 2 2 15 5.250.000,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.120.000,00311.02 1.02.01 008 5 2 2 15 01 3.120.000,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas luar daerah 2.130.000,00311.02 1.02.01 008 5 2 2 15 02 2.130.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli 6.050.000,001.02 1.02.01 31 008 5 2 2 28 6.050.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 6.050.000,00311.02 1.02.01 008 5 2 2 28 01 6.050.000,00 0,00 0,00

PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

(DAK)

247.615.000,001.02 1.02.01 31 010 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN

SUMBER DANA : APBD KAB, DAK

247.615.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang Dan Jasa 247.615.000,001.02 1.02.01 31 010 5 2 2 247.615.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Habis 31.382.000,001.02 1.02.01 31 010 5 2 2 01 31.382.000,00 0,00 0,00

21Hal :Dinas Kesehatan

KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN

1 2 3 7

1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN

1.02.01.ORGANISASI : DINAS KESEHATAN

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

J U M L A H

(Rp.)

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

5

Rp.

6

%

Belanja alat tulis kantor 31.382.000,00311.02 1.02.01 010 5 2 2 01 01 31.382.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan/material 1.000.000,001.02 1.02.01 31 010 5 2 2 02 1.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Percontohan 1.000.000,00311.02 1.02.01 010 5 2 2 02 22 1.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Kantor 74.625.000,001.02 1.02.01 31 010 5 2 2 03 74.625.000,00 0,00 0,00

Belanja Transportasi dan Akomodasi 44.625.000,00311.02 1.02.01 010 5 2 2 03 13 44.625.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa pemeriksaan penunjang 30.000.000,00311.02 1.02.01 010 5 2 2 03 21 30.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak Dan Penggandaan 987.900,001.02 1.02.01 31 010 5 2 2 06 987.900,00 0,00 0,00

Belanja Penggandaan 987.900,00311.02 1.02.01 010 5 2 2 06 02 987.900,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir 4.000.100,001.02 1.02.01 31 010 5 2 2 07 4.000.100,00 0,00 0,00

Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 4.000.100,00311.02 1.02.01 010 5 2 2 07 03 4.000.100,00 0,00 0,00

Belanja Makanan Dan Minuman 28.880.000,001.02 1.02.01 31 010 5 2 2 11 28.880.000,00 0,00 0,00

Belanja makanan dan minuman rapat 28.880.000,00311.02 1.02.01 010 5 2 2 11 02 28.880.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas 106.740.000,001.02 1.02.01 31 010 5 2 2 15 106.740.000,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 105.820.000,00311.02 1.02.01 010 5 2 2 15 01 105.820.000,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas luar daerah 920.000,00311.02 1.02.01 010 5 2 2 15 02 920.000,00 0,00 0,00

PROGRAM PENINGKATAN

KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN

ANAK

5.803.842.000,001.02 1.02.01 32 5.803.842.000,00 0,00 0,00

PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN

ANAK

81.825.000,001.02 1.02.01 32 004 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN

SUMBER DANA : APBD, APBD KAB

81.825.000,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 7.070.000,001.02 1.02.01 32 004 5 2 1 7.070.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pns 7.070.000,001.02 1.02.01 32 004 5 2 1 01 7.070.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.070.000,00321.02 1.02.01 004 5 2 1 01 01 7.070.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang Dan Jasa 74.755.000,001.02 1.02.01 32 004 5 2 2 74.755.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Kantor 7.000.000,001.02 1.02.01 32 004 5 2 2 03 7.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Transportasi dan Akomodasi 6.400.000,00321.02 1.02.01 004 5 2 2 03 13 6.400.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Pembuatan Spanduk 600.000,00321.02 1.02.01 004 5 2 2 03 19 600.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak Dan Penggandaan 2.790.000,001.02 1.02.01 32 004 5 2 2 06 2.790.000,00 0,00 0,00

Belanja Fotocopy 2.790.000,00321.02 1.02.01 004 5 2 2 06 03 2.790.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan Dan Minuman 37.620.000,001.02 1.02.01 32 004 5 2 2 11 37.620.000,00 0,00 0,00

22Hal :Dinas Kesehatan

KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN

1 2 3 7

1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN

1.02.01.ORGANISASI : DINAS KESEHATAN

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

J U M L A H

(Rp.)

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

5

Rp.

6

%

Belanja makanan dan minuman rapat 37.620.000,00321.02 1.02.01 004 5 2 2 11 02 37.620.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas 13.650.000,001.02 1.02.01 32 004 5 2 2 15 13.650.000,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.480.000,00321.02 1.02.01 004 5 2 2 15 01 12.480.000,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.170.000,00321.02 1.02.01 004 5 2 2 15 02 1.170.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli 13.695.000,001.02 1.02.01 32 004 5 2 2 28 13.695.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 13.695.000,00321.02 1.02.01 004 5 2 2 28 01 13.695.000,00 0,00 0,00

JAMINAN PERSALINAN (DAK NON FISIK) 4.912.708.000,001.02 1.02.01 32 008 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN 4.912.708.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang Dan Jasa 4.912.708.000,001.02 1.02.01 32 008 5 2 2 4.912.708.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Kantor 4.612.708.000,001.02 1.02.01 32 008 5 2 2 03 4.612.708.000,00 0,00 0,00

Belanja paket/pengiriman 3.200.000,00321.02 1.02.01 008 5 2 2 03 07 3.200.000,00 0,00 0,00

Belanja Transportasi dan Akomodasi 230.130.000,00321.02 1.02.01 008 5 2 2 03 13 230.130.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa pemeriksaan penunjang 4.379.378.000,00321.02 1.02.01 008 5 2 2 03 21 4.379.378.000,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas 300.000.000,001.02 1.02.01 32 008 5 2 2 08 300.000.000,00 0,00 0,00

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 300.000.000,00321.02 1.02.01 008 5 2 2 08 01 300.000.000,00 0,00 0,00

BIAYA OPERASIONAL KESEHATAN

JAMPERSAL (DAK NON FISIK)

59.309.000,001.02 1.02.01 32 009 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN

SUMBER DANA : DAK

59.309.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang Dan Jasa 59.309.000,001.02 1.02.01 32 009 5 2 2 59.309.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak Dan Penggandaan 5.499.800,001.02 1.02.01 32 009 5 2 2 06 5.499.800,00 0,00 0,00

Belanja Penggandaan 2.750.000,00321.02 1.02.01 009 5 2 2 06 02 2.750.000,00 0,00 0,00

Belanja Fotocopy 2.749.800,00321.02 1.02.01 009 5 2 2 06 03 2.749.800,00 0,00 0,00

Belanja Makanan Dan Minuman 17.480.000,001.02 1.02.01 32 009 5 2 2 11 17.480.000,00 0,00 0,00

Belanja makanan dan minuman rapat 17.480.000,00321.02 1.02.01 009 5 2 2 11 02 17.480.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas 36.329.200,001.02 1.02.01 32 009 5 2 2 15 36.329.200,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18.720.000,00321.02 1.02.01 009 5 2 2 15 01 18.720.000,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas luar daerah 17.609.200,00321.02 1.02.01 009 5 2 2 15 02 17.609.200,00 0,00 0,00

PENURUNAN STUNTING (DAK) 750.000.000,001.02 1.02.01 32 010 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN

SUMBER DANA : APBD KAB, DAK

750.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang Dan Jasa 750.000.000,001.02 1.02.01 32 010 5 2 2 750.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Habis 22.844.000,001.02 1.02.01 32 010 5 2 2 01 22.844.000,00 0,00 0,00

23Hal :Dinas Kesehatan

KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN

1 2 3 7

1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN

1.02.01.ORGANISASI : DINAS KESEHATAN

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

J U M L A H

(Rp.)

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

5

Rp.

6

%

Belanja alat tulis kantor 22.144.000,00321.02 1.02.01 010 5 2 2 01 01 22.144.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Penghargaan 700.000,00321.02 1.02.01 010 5 2 2 01 13 700.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan/material 2.558.800,001.02 1.02.01 32 010 5 2 2 02 2.558.800,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Praktek 2.558.800,00321.02 1.02.01 010 5 2 2 02 05 2.558.800,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Kantor 206.984.000,001.02 1.02.01 32 010 5 2 2 03 206.984.000,00 0,00 0,00

Belanja Transportasi dan Akomodasi 178.260.000,00321.02 1.02.01 010 5 2 2 03 13 178.260.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Pihak Ketiga 20.324.000,00321.02 1.02.01 010 5 2 2 03 16 20.324.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Pembuatan Spanduk 8.400.000,00321.02 1.02.01 010 5 2 2 03 19 8.400.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak Dan Penggandaan 49.098.200,001.02 1.02.01 32 010 5 2 2 06 49.098.200,00 0,00 0,00

Belanja Cetak 47.780.000,00321.02 1.02.01 010 5 2 2 06 01 47.780.000,00 0,00 0,00

Belanja Fotocopy 1.318.200,00321.02 1.02.01 010 5 2 2 06 03 1.318.200,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir 30.000.000,001.02 1.02.01 32 010 5 2 2 07 30.000.000,00 0,00 0,00

Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 12.000.000,00321.02 1.02.01 010 5 2 2 07 03 12.000.000,00 0,00 0,00

Belanja sewa hotel/kamar 18.000.000,00321.02 1.02.01 010 5 2 2 07 07 18.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan

Kantor

14.000.000,001.02 1.02.01 32 010 5 2 2 10 14.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Sound System 14.000.000,00321.02 1.02.01 010 5 2 2 10 09 14.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan Dan Minuman 127.060.000,001.02 1.02.01 32 010 5 2 2 11 127.060.000,00 0,00 0,00

Belanja makanan dan minuman rapat 127.060.000,00321.02 1.02.01 010 5 2 2 11 02 127.060.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas 145.080.000,001.02 1.02.01 32 010 5 2 2 15 145.080.000,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 26.000.000,00321.02 1.02.01 010 5 2 2 15 01 26.000.000,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas luar daerah 119.080.000,00321.02 1.02.01 010 5 2 2 15 02 119.080.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada

Masyarakat/pihak Ketiga

6.000.000,001.02 1.02.01 32 010 5 2 2 23 6.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan

Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

6.000.000,00321.02 1.02.01 010 5 2 2 23 03 6.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli 146.375.000,001.02 1.02.01 32 010 5 2 2 28 146.375.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 146.375.000,00321.02 1.02.01 010 5 2 2 28 01 146.375.000,00 0,00 0,00

PROGRAM PENCEGAHAN DAN

PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK

119.397.600,001.02 1.02.01 33 119.397.600,00 0,00 0,00

24Hal :Dinas Kesehatan

KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN

1 2 3 7

1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN

1.02.01.ORGANISASI : DINAS KESEHATAN

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

J U M L A H

(Rp.)

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

5

Rp.

6

%

MENULAR

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

PENYAKIT TIDAK MENULAR

119.397.600,001.02 1.02.01 33 002 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN

SUMBER DANA : APBD, APBD KAB

119.397.600,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 18.260.000,001.02 1.02.01 33 002 5 2 1 18.260.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pns 18.260.000,001.02 1.02.01 33 002 5 2 1 01 18.260.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.360.000,00331.02 1.02.01 002 5 2 1 01 01 8.360.000,00 0,00 0,00

Honorarium Operasional Kegiatan 9.900.000,00331.02 1.02.01 002 5 2 1 01 15 9.900.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang Dan Jasa 101.137.600,001.02 1.02.01 33 002 5 2 2 101.137.600,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Kantor 4.800.000,001.02 1.02.01 33 002 5 2 2 03 4.800.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Pembuatan Spanduk 4.800.000,00331.02 1.02.01 002 5 2 2 03 19 4.800.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak Dan Penggandaan 4.617.300,001.02 1.02.01 33 002 5 2 2 06 4.617.300,00 0,00 0,00

Belanja Fotocopy 4.617.300,00331.02 1.02.01 002 5 2 2 06 03 4.617.300,00 0,00 0,00

Belanja Makanan Dan Minuman 61.240.000,001.02 1.02.01 33 002 5 2 2 11 61.240.000,00 0,00 0,00

Belanja makanan dan minuman rapat 61.240.000,00331.02 1.02.01 002 5 2 2 11 02 61.240.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas 21.555.300,001.02 1.02.01 33 002 5 2 2 15 21.555.300,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.380.000,00331.02 1.02.01 002 5 2 2 15 01 16.380.000,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas luar daerah 5.175.300,00331.02 1.02.01 002 5 2 2 15 02 5.175.300,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli 8.925.000,001.02 1.02.01 33 002 5 2 2 28 8.925.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 8.925.000,00331.02 1.02.01 002 5 2 2 28 01 8.925.000,00 0,00 0,00

PROGRAM PENINGKATAN MUTU

PELAYANAN KESEHATAN BLUD

87.496.180.360,001.02 1.02.01 34 87.496.180.360,00 0,00 0,00

PENINGKATAN MUTU PELAYANAN DAN

PENDUKUNG PELAYANAN PUSKESMAS

BLUD

70.671.437.360,001.02 1.02.01 34 005 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN

SUMBER DANA : APBD KAB, BLUD

70.671.437.360,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 36.346.573.455,001.02 1.02.01 34 005 5 2 1 36.346.573.455,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 36.346.573.455,001.02 1.02.01 34 005 5 2 1 06 36.346.573.455,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai BLUD 36.346.573.455,00341.02 1.02.01 005 5 2 1 06 01 36.346.573.455,00 0,00 0,00

Belanja Barang Dan Jasa 22.127.045.582,001.02 1.02.01 34 005 5 2 2 22.127.045.582,00 0,00 0,00

Belanja Barang Dan Jasa 22.127.045.582,001.02 1.02.01 34 005 5 2 2 25 22.127.045.582,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa BLUD 22.127.045.582,00341.02 1.02.01 005 5 2 2 25 01 22.127.045.582,00 0,00 0,00

25Hal :Dinas Kesehatan

KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN

1 2 3 7

1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN

1.02.01.ORGANISASI : DINAS KESEHATAN

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

J U M L A H

(Rp.)

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

5

Rp.

6

%

Belanja Modal 12.197.818.323,001.02 1.02.01 34 005 5 2 3 12.197.818.323,00 0,00 0,00

Belanja Modal Blud 12.197.818.323,001.02 1.02.01 34 005 5 2 3 40 12.197.818.323,00 0,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.833.679.542,00341.02 1.02.01 005 5 2 3 40 03 5.833.679.542,00 0,00 0,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 6.029.672.366,00341.02 1.02.01 005 5 2 3 40 04 6.029.672.366,00 0,00 0,00

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD 269.166.415,00341.02 1.02.01 005 5 2 3 40 05 269.166.415,00 0,00 0,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD 65.300.000,00341.02 1.02.01 005 5 2 3 40 06 65.300.000,00 0,00 0,00

BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

PUSKESMAS (DAK)

16.824.743.000,001.02 1.02.01 34 006 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN

SUMBER DANA : DAK

16.824.743.000,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 2.595.840.000,001.02 1.02.01 34 006 5 2 1 2.595.840.000,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 2.595.840.000,001.02 1.02.01 34 006 5 2 1 06 2.595.840.000,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai BLUD 2.595.840.000,00341.02 1.02.01 006 5 2 1 06 01 2.595.840.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang Dan Jasa 14.228.903.000,001.02 1.02.01 34 006 5 2 2 14.228.903.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang Dan Jasa 14.228.903.000,001.02 1.02.01 34 006 5 2 2 25 14.228.903.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa BLUD 14.228.903.000,00341.02 1.02.01 006 5 2 2 25 01 14.228.903.000,00 0,00 0,00

PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN

KESEHATAN

14.323.000,001.02 1.02.01 37 14.323.000,00 0,00 0,00

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

KESEHATAN ONLINE

14.323.000,001.02 1.02.01 37 002 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN

SUMBER DANA : APBD, APBD KAB

14.323.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang Dan Jasa 14.323.000,001.02 1.02.01 37 002 5 2 2 14.323.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Kantor 14.323.000,001.02 1.02.01 37 002 5 2 2 03 14.323.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Pihak Ketiga 14.323.000,00371.02 1.02.01 002 5 2 2 03 16 14.323.000,00 0,00 0,00

26Hal :Dinas Kesehatan

KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN

1 2 3 7

1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN

1.02.02.ORGANISASI : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRATON

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

J U M L A H

(Rp.)

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

5

Rp.

6

%

PENDAPATAN ASLI DAERAH 88.482.943.115,001.02 1.02.02 00 00 4 1 90.567.943.115,00 2.085.000.000,00 2,35

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 88.482.943.115,001.02 1.02.02 00 00 4 1 4 90.567.943.115,00 2.085.000.000,00 2,35

Pendapatan BLUD 88.482.943.115,001.02 1.02.02 00 00 4 1 4 15 90.567.943.115,00 2.085.000.000,00 2,35

Pendapatan BLUD Rumah Sakit Daerah Kraton 88.482.943.115,00001.02 1.02.02 00 4 1 4 15 01 90.567.943.115,00 2.085.000.000,00 2,35

BELANJA DAERAH 201.799.136.116,001.02 1.02.02 00 00 5 203.884.136.116,00 2.085.000.000,00 1,03

BELANJA TIDAK LANGSUNG 21.860.844.000,001.02 1.02.02 00 00 5 1 21.860.844.000,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 21.860.844.000,001.02 1.02.02 00 00 5 1 1 21.860.844.000,00 0,00 0,00

Gaji dan Tunjangan 21.860.844.000,001.02 1.02.02 00 00 5 1 1 01 21.860.844.000,00 0,00 0,00

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1) 16.264.050.000,00001.02 1.02.02 00 5 1 1 01 01 16.264.050.000,00 0,00 0,00

Tunjangan Keluarga 1.614.000.000,00001.02 1.02.02 00 5 1 1 01 02 1.614.000.000,00 0,00 0,00

Tunjangan Jabatan 1) 229.000.000,00001.02 1.02.02 00 5 1 1 01 03 229.000.000,00 0,00 0,00

Tunjangan Fungsional 1.753.794.000,00001.02 1.02.02 00 5 1 1 01 04 1.753.794.000,00 0,00 0,00

Tunjangan Fungsional Umum 231.000.000,00001.02 1.02.02 00 5 1 1 01 05 231.000.000,00 0,00 0,00

Tunjangan Beras 1) 836.000.000,00001.02 1.02.02 00 5 1 1 01 06 836.000.000,00 0,00 0,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 89.200.000,00001.02 1.02.02 00 5 1 1 01 07 89.200.000,00 0,00 0,00

Pembulatan Gaji 300.000,00001.02 1.02.02 00 5 1 1 01 08 300.000,00 0,00 0,00

Iuran BPJS Kesehatan 700.000.000,00001.02 1.02.02 00 5 1 1 01 09 700.000.000,00 0,00 0,00

Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) 36.500.000,00001.02 1.02.02 00 5 1 1 01 22 36.500.000,00 0,00 0,00

Iuran JKM (Jaminan Kematian) 107.000.000,00001.02 1.02.02 00 5 1 1 01 23 107.000.000,00 0,00 0,00

BELANJA LANGSUNG 179.938.292.116,001.02 1.02.02 00 000 5 2 182.023.292.116,00 2.085.000.000,00 1,15

PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA RUMAH

SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT

PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA

11.857.132.706,001.02 1.02.02 26 11.857.132.706,00 0,00 0,00

PENGADAAN ALAT-ALAT RUMAH SAKIT

(DAK)

11.857.132.706,001.02 1.02.02 26 069 LOKASI : RSUD KRATON KABUPATEN PEKALONGAN 11.857.132.706,00 0,00 0,00

Belanja Modal 11.857.132.706,001.02 1.02.02 26 069 5 2 3 11.857.132.706,00 0,00 0,00

27Hal :Rumah Sakit Umum Daerah Kraton

Keputusan Dirjen Pelayanan Kesehatan Nomor HK.0202/I/3945/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Dirjen Pelayanan Kesehatan Nomor HK.0202/I/3772/2020

KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN

1 2 3 7

1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN

1.02.02.ORGANISASI : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRATON

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

J U M L A H

(Rp.)

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

5

Rp.

6

%

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 11.857.132.706,001.02 1.02.02 26 069 5 2 3 19 11.857.132.706,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Medis dan

Non Medis

11.857.132.706,00261.02 1.02.02 069 5 2 3 19 17 11.857.132.706,00 0,00 0,00

PROGRAM PENINGKATAN MUTU

PELAYANAN KESEHATAN BLUD

168.081.159.410,001.02 1.02.02 34 170.166.159.410,00 2.085.000.000,00 1,24

PELAYANAN DAN PENDUKUNG

PELAYANAN BLUD

168.081.159.410,001.02 1.02.02 34 004 LOKASI : RSUD KRATON KABUPATEN PEKALONGAN

SUMBER DANA : APBD, BLUD

170.166.159.410,00 2.085.000.000,00 1,24

Belanja Pegawai 38.235.577.826,001.02 1.02.02 34 004 5 2 1 38.235.577.826,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 38.235.577.826,001.02 1.02.02 34 004 5 2 1 06 38.235.577.826,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai BLUD 38.235.577.826,00341.02 1.02.02 004 5 2 1 06 01 38.235.577.826,00 0,00 0,00

Belanja Barang Dan Jasa 57.527.488.305,001.02 1.02.02 34 004 5 2 2 57.527.488.305,00 0,00 0,00

Belanja Barang Dan Jasa 57.527.488.305,001.02 1.02.02 34 004 5 2 2 25 57.527.488.305,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa BLUD 57.527.488.305,00341.02 1.02.02 004 5 2 2 25 01 57.527.488.305,00 0,00 0,00

Belanja Modal 72.318.093.279,001.02 1.02.02 34 004 5 2 3 74.403.093.279,00 2.085.000.000,00 2,88

Belanja Modal Blud 72.318.093.279,001.02 1.02.02 34 004 5 2 3 40 74.403.093.279,00 2.085.000.000,00 2,88

Belanja Modal Tanah BLUD 61.600.000.000,00341.02 1.02.02 004 5 2 3 40 02 61.600.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 8.100.000.000,00341.02 1.02.02 004 5 2 3 40 03 10.185.000.000,00 2.085.000.000,00 25,74

Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 2.048.093.279,00341.02 1.02.02 004 5 2 3 40 04 2.048.093.279,00 0,00 0,00

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD 520.000.000,00341.02 1.02.02 004 5 2 3 40 05 520.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD 50.000.000,00341.02 1.02.02 004 5 2 3 40 06 50.000.000,00 0,00 0,00

28Hal :Rumah Sakit Umum Daerah Kraton

KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN

1 2 3 7

1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN

1.02.03.ORGANISASI : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAJEN

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

J U M L A H

(Rp.)

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

5

Rp.

6

%

PENDAPATAN ASLI DAERAH 66.540.000.000,001.02 1.02.03 00 00 4 1 66.540.000.000,00 0,00 0,00

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 66.540.000.000,001.02 1.02.03 00 00 4 1 4 66.540.000.000,00 0,00 0,00

Pendapatan BLUD 66.540.000.000,001.02 1.02.03 00 00 4 1 4 15 66.540.000.000,00 0,00 0,00

Pendapatan BLUD Rumah Sakit Daerah Kajen 66.540.000.000,00001.02 1.02.03 00 4 1 4 15 02 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan BLUD

66.540.000.000,00 0,00 0,00

BELANJA DAERAH 93.369.063.524,001.02 1.02.03 00 00 5 93.369.063.524,00 0,00 0,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.521.787.000,001.02 1.02.03 00 00 5 1 13.521.787.000,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 13.521.787.000,001.02 1.02.03 00 00 5 1 1 13.521.787.000,00 0,00 0,00

Gaji dan Tunjangan 13.521.787.000,001.02 1.02.03 00 00 5 1 1 01 13.521.787.000,00 0,00 0,00

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1) 10.066.950.344,00001.02 1.02.03 00 5 1 1 01 01 10.074.450.344,00 7.500.000,00 0,07

Tunjangan Keluarga 983.222.230,00001.02 1.02.03 00 5 1 1 01 02 983.222.230,00 0,00 0,00

Tunjangan Jabatan 1) 145.628.400,00001.02 1.02.03 00 5 1 1 01 03 145.628.400,00 0,00 0,00

Tunjangan Fungsional 1.066.060.000,00001.02 1.02.03 00 5 1 1 01 04 1.064.860.000,00 ( 1.200.000,00) ( 0,11)

Tunjangan Fungsional Umum 152.843.756,00001.02 1.02.03 00 5 1 1 01 05 145.343.756,00 ( 7.500.000,00) ( 4,90)

Tunjangan Beras 1) 568.288.548,00001.02 1.02.03 00 5 1 1 01 06 568.288.548,00 0,00 0,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 28.320.000,00001.02 1.02.03 00 5 1 1 01 07 28.320.000,00 0,00 0,00

Pembulatan Gaji 150.790,00001.02 1.02.03 00 5 1 1 01 08 150.790,00 0,00 0,00

Iuran BPJS Kesehatan 424.855.818,00001.02 1.02.03 00 5 1 1 01 09 426.055.818,00 1.200.000,00 0,28

Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) 22.166.865,00001.02 1.02.03 00 5 1 1 01 22 22.166.865,00 0,00 0,00

Iuran JKM (Jaminan Kematian) 63.300.249,00001.02 1.02.03 00 5 1 1 01 23 63.300.249,00 0,00 0,00

BELANJA LANGSUNG 79.847.276.524,001.02 1.02.03 00 000 5 2 79.847.276.524,00 0,00 0,00

PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA RUMAH

SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT

PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA

3.163.399.294,001.02 1.02.03 26 3.163.399.294,00 0,00 0,00

PENGADAAN ALAT KESEHATAN MEDIS

DAN NON MEDIS (DAK)

3.163.399.294,001.02 1.02.03 26 075 LOKASI : RSUD KAJEN 3.163.399.294,00 0,00 0,00

Belanja Modal 3.163.399.294,001.02 1.02.03 26 075 5 2 3 3.163.399.294,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 3.163.399.294,001.02 1.02.03 26 075 5 2 3 19 3.163.399.294,00 0,00 0,00

29Hal :Rumah Sakit Umum Daerah Kajen

KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN

1 2 3 7

1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN

1.02.03.ORGANISASI : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAJEN

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

J U M L A H

(Rp.)

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

5

Rp.

6

%

Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Medis dan

Non Medis

3.163.399.294,00261.02 1.02.03 075 5 2 3 19 17 3.163.399.294,00 0,00 0,00

PROGRAM PENINGKATAN MUTU

PELAYANAN KESEHATAN BLUD

76.683.877.230,001.02 1.02.03 34 76.683.877.230,00 0,00 0,00

PELAYANAN DAN PENDUKUNG

PELAYANAN BLUD

76.683.877.230,001.02 1.02.03 34 004 LOKASI : RSUD KAJEN

SUMBER DANA : BLUD

76.683.877.230,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 31.111.893.112,001.02 1.02.03 34 004 5 2 1 31.111.893.112,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 31.111.893.112,001.02 1.02.03 34 004 5 2 1 06 31.111.893.112,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai BLUD 31.111.893.112,00341.02 1.02.03 004 5 2 1 06 01 31.111.893.112,00 0,00 0,00

Belanja Barang Dan Jasa 42.292.165.118,001.02 1.02.03 34 004 5 2 2 42.292.165.118,00 0,00 0,00

Belanja Barang Dan Jasa 42.292.165.118,001.02 1.02.03 34 004 5 2 2 25 42.292.165.118,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa BLUD 42.292.165.118,00341.02 1.02.03 004 5 2 2 25 01 42.292.165.118,00 0,00 0,00

Belanja Modal 3.279.819.000,001.02 1.02.03 34 004 5 2 3 3.279.819.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Blud 3.279.819.000,001.02 1.02.03 34 004 5 2 3 40 3.279.819.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 2.979.819.000,00341.02 1.02.03 004 5 2 3 40 03 2.979.819.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 300.000.000,00341.02 1.02.03 004 5 2 3 40 04 300.000.000,00 0,00 0,00

30Hal :Rumah Sakit Umum Daerah Kajen

KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN

1 2 3 7

1.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL

1.06.02.ORGANISASI : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

J U M L A H

(Rp.)

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

5

Rp.

6

%

BELANJA DAERAH 3.379.894.800,001.06 1.06.02 00 00 5 3.379.894.800,00 0,00 0,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.543.810.000,001.06 1.06.02 00 00 5 1 1.543.810.000,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 1.543.810.000,001.06 1.06.02 00 00 5 1 1 1.543.810.000,00 0,00 0,00

Gaji dan Tunjangan 1.183.810.000,001.06 1.06.02 00 00 5 1 1 01 1.183.810.000,00 0,00 0,00

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1) 902.228.959,00001.06 1.06.02 00 5 1 1 01 01 902.208.832,00 ( 20.127,00) ( 0,00)

Tunjangan Keluarga 87.870.678,00001.06 1.06.02 00 5 1 1 01 02 87.870.678,00 0,00 0,00

Tunjangan Jabatan 1) 48.033.900,00001.06 1.06.02 00 5 1 1 01 03 48.033.900,00 0,00 0,00

Tunjangan Fungsional 6.300.000,00001.06 1.06.02 00 5 1 1 01 04 6.300.000,00 0,00 0,00

Tunjangan Fungsional Umum 33.103.719,00001.06 1.06.02 00 5 1 1 01 05 33.103.719,00 0,00 0,00

Tunjangan Beras 1) 46.087.002,00001.06 1.06.02 00 5 1 1 01 06 46.087.002,00 0,00 0,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.298.569,00001.06 1.06.02 00 5 1 1 01 07 1.318.696,00 20.127,00 1,54

Pembulatan Gaji 12.727,00001.06 1.06.02 00 5 1 1 01 08 12.727,00 0,00 0,00

Iuran BPJS Kesehatan 51.497.491,00001.06 1.06.02 00 5 1 1 01 09 51.497.491,00 0,00 0,00

Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) 1.831.477,00001.06 1.06.02 00 5 1 1 01 22 1.831.477,00 0,00 0,00

Iuran JKM (Jaminan Kematian) 5.545.478,00001.06 1.06.02 00 5 1 1 01 23 5.545.478,00 0,00 0,00

Tambahan Penghasilan PNS 360.000.000,001.06 1.06.02 00 00 5 1 1 02 360.000.000,00 0,00 0,00

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 360.000.000,00001.06 1.06.02 00 5 1 1 02 01 360.000.000,00 0,00 0,00

BELANJA LANGSUNG 1.836.084.800,001.06 1.06.02 00 000 5 2 1.836.084.800,00 0,00 0,00

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

263.880.400,001.06 1.06.02 01 263.880.400,00 0,00 0,00

PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,

SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

61.600.000,001.06 1.06.02 01 002 LOKASI : BPBD KABUPATEN PEKALONGAN 61.600.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang Dan Jasa 61.600.000,001.06 1.06.02 01 002 5 2 2 61.600.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Kantor 61.600.000,001.06 1.06.02 01 002 5 2 2 03 61.600.000,00 0,00 0,00

Belanja telepon 2.400.000,00011.06 1.06.02 002 5 2 2 03 01 2.400.000,00 0,00 0,00

Belanja air 6.400.000,00011.06 1.06.02 002 5 2 2 03 02 6.400.000,00 0,00 0,00

Belanja listrik 42.000.000,00011.06 1.06.02 002 5 2 2 03 03 42.000.000,00 0,00 0,00

Belanja surat kabar/majalah 2.400.000,00011.06 1.06.02 002 5 2 2 03 05 2.400.000,00 0,00 0,00

31Hal :Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN

1 2 3 7

1.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL

1.06.02.ORGANISASI : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

J U M L A H

(Rp.)

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

5

Rp.

6

%

Belanja kawat/faksimili/internet 8.400.000,00011.06 1.06.02 002 5 2 2 03 06 8.400.000,00 0,00 0,00

PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 78.837.900,001.06 1.06.02 01 008 LOKASI : BPBD KABUPATEN PEKALONGAN 78.837.900,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 77.700.000,001.06 1.06.02 01 008 5 2 1 77.700.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pns 36.900.000,001.06 1.06.02 01 008 5 2 1 01 36.900.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim Pengelola Kegiatan 36.600.000,00011.06 1.06.02 008 5 2 1 01 06 36.600.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan 300.000,00011.06 1.06.02 008 5 2 1 01 22 300.000,00 0,00 0,00

Honorarium Non Pns 40.800.000,001.06 1.06.02 01 008 5 2 1 02 40.800.000,00 0,00 0,00

Honorarium Upah Bulanan 40.800.000,00011.06 1.06.02 008 5 2 1 02 03 40.800.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang Dan Jasa 1.137.900,001.06 1.06.02 01 008 5 2 2 1.137.900,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Habis 1.122.600,001.06 1.06.02 01 008 5 2 2 01 1.122.600,00 0,00 0,00

Belanja alat tulis kantor 1.122.600,00011.06 1.06.02 008 5 2 2 01 01 1.122.600,00 0,00 0,00

Belanja Cetak Dan Penggandaan 15.300,001.06 1.06.02 01 008 5 2 2 06 15.300,00 0,00 0,00

Belanja Fotocopy 15.300,00011.06 1.06.02 008 5 2 2 06 03 15.300,00 0,00 0,00

PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 39.676.500,001.06 1.06.02 01 010 LOKASI : BPBD KABUPATEN PEKALONGAN 39.676.500,00 0,00 0,00

Belanja Barang Dan Jasa 39.676.500,001.06 1.06.02 01 010 5 2 2 39.676.500,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Habis 18.336.500,001.06 1.06.02 01 010 5 2 2 01 18.336.500,00 0,00 0,00

Belanja alat tulis kantor 17.436.500,00011.06 1.06.02 010 5 2 2 01 01 17.436.500,00 0,00 0,00

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 900.000,00011.06 1.06.02 010 5 2 2 01 04 900.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Kantor 4.000.000,001.06 1.06.02 01 010 5 2 2 03 4.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Pembuatan Spanduk 4.000.000,00011.06 1.06.02 010 5 2 2 03 19 4.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak Dan Penggandaan 17.340.000,001.06 1.06.02 01 010 5 2 2 06 17.340.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak 6.840.000,00011.06 1.06.02 010 5 2 2 06 01 6.840.000,00 0,00 0,00

Belanja Fotocopy 10.500.000,00011.06 1.06.02 010 5 2 2 06 03 10.500.000,00 0,00 0,00

PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH

TANGGA

5.169.500,001.06 1.06.02 01 014 LOKASI : BPBD KABUPATEN PEKALONGAN 5.169.500,00 0,00 0,00

Belanja Barang Dan Jasa 5.169.500,001.06 1.06.02 01 014 5 2 2 5.169.500,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Habis 5.169.500,001.06 1.06.02 01 014 5 2 2 01 5.169.500,00 0,00 0,00

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.704.800,00011.06 1.06.02 014 5 2 2 01 05 1.704.800,00 0,00 0,00

32Hal :Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN

1 2 3 7

1.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL

1.06.02.ORGANISASI : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

J U M L A H

(Rp.)

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

5

Rp.

6

%

Belanja Peralatan Rumah Tangga 3.464.700,00011.06 1.06.02 014 5 2 2 01 15 3.464.700,00 0,00 0,00

RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN

KONSULTASI KE LUAR DAERAH

78.596.500,001.06 1.06.02 01 018 LOKASI : BPBD KABUPATEN PEKALONGAN

SUMBER DANA : APBD KAB

78.596.500,00 0,00 0,00

Belanja Barang Dan Jasa 78.596.500,001.06 1.06.02 01 018 5 2 2 78.596.500,00 0,00 0,00

Belanja Makanan Dan Minuman 30.858.000,001.06 1.06.02 01 018 5 2 2 11 30.858.000,00 0,00 0,00

Belanja makanan dan minuman harian pegawai 25.992.000,00011.06 1.06.02 018 5 2 2 11 01 25.992.000,00 0,00 0,00

Belanja makanan dan minuman rapat 3.456.000,00011.06 1.06.02 018 5 2 2 11 02 3.456.000,00 0,00 0,00

Belanja makanan dan minuman tamu 1.410.000,00011.06 1.06.02 018 5 2 2 11 03 1.410.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas 47.738.500,001.06 1.06.02 01 018 5 2 2 15 47.738.500,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas luar daerah 47.738.500,00011.06 1.06.02 018 5 2 2 15 02 47.738.500,00 0,00 0,00

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

114.408.400,001.06 1.06.02 02 114.408.400,00 0,00 0,00

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

GEDUNG KANTOR

13.953.000,001.06 1.06.02 02 022 LOKASI : BPBD KABUPATEN PEKALONGAN 13.953.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang Dan Jasa 13.953.000,001.06 1.06.02 02 022 5 2 2 13.953.000,00 0,00 0,00

Belanja Pemeliharaan 13.953.000,001.06 1.06.02 02 022 5 2 2 20 13.953.000,00 0,00 0,00

Belanja Pemeliharaan Gedung 2.500.000,00021.06 1.06.02 022 5 2 2 20 04 2.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

11.453.000,00021.06 1.06.02 022 5 2 2 20 05 11.453.000,00 0,00 0,00

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

100.455.400,001.06 1.06.02 02 024 LOKASI : BPBD KABUPATEN PEKALONGAN 100.455.400,00 0,00 0,00

Belanja Barang Dan Jasa 100.455.400,001.06 1.06.02 02 024 5 2 2 100.455.400,00 0,00 0,00

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 100.455.400,001.06 1.06.02 02 024 5 2 2 05 100.455.400,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Service 11.854.000,00021.06 1.06.02 024 5 2 2 05 01 11.854.000,00 0,00 0,00

Belanja Penggantian Suku Cadang 23.392.000,00021.06 1.06.02 024 5 2 2 05 02 23.392.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 54.609.400,00021.06 1.06.02 024 5 2 2 05 03 54.609.400,00 0,00 0,00

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 10.600.000,00021.06 1.06.02 024 5 2 2 05 05 10.600.000,00 0,00 0,00

PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN

PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA

ALAM

1.457.796.000,001.06 1.06.02 26 1.457.796.000,00 0,00 0,00

33Hal :Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN

1 2 3 7

1.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL

1.06.02.ORGANISASI : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

J U M L A H

(Rp.)

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

5

Rp.

6

%

PENGADAAN LOGISTIK BENCANA 99.592.700,001.06 1.06.02 26 002 LOKASI : BPBD KABUPATEN PEKALONGAN

SUMBER DANA : APBD

99.592.700,00 0,00 0,00

Belanja Barang Dan Jasa 99.592.700,001.06 1.06.02 26 002 5 2 2 99.592.700,00 0,00 0,00

Belanja Cetak Dan Penggandaan 17.700,001.06 1.06.02 26 002 5 2 2 06 17.700,00 0,00 0,00

Belanja Fotocopy 17.700,00261.06 1.06.02 002 5 2 2 06 03 17.700,00 0,00 0,00

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada

Masyarakat/pihak Ketiga

99.575.000,001.06 1.06.02 26 002 5 2 2 23 99.575.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan

Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

99.575.000,00261.06 1.06.02 002 5 2 2 23 04 99.575.000,00 0,00 0,00

PENUNJANG KEGIATAN BANTUAN DANA

TAK TERDUGA

11.050.000,001.06 1.06.02 26 015 LOKASI : BPBD KABUPATEN PEKALONGAN 11.050.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang Dan Jasa 11.050.000,001.06 1.06.02 26 015 5 2 2 11.050.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas 11.050.000,001.06 1.06.02 26 015 5 2 2 15 11.050.000,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 11.050.000,00261.06 1.06.02 015 5 2 2 15 01 11.050.000,00 0,00 0,00

FASILITASI BANTUAN DAERAH RAWAN

BENCANA

620.674.800,001.06 1.06.02 26 016 LOKASI : BPBD KABUPATEN PEKALONGAN

SUMBER DANA : APBD

620.674.800,00 0,00 0,00

Belanja Barang Dan Jasa 620.674.800,001.06 1.06.02 26 016 5 2 2 620.674.800,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Habis 35.873.300,001.06 1.06.02 26 016 5 2 2 01 35.873.300,00 0,00 0,00

Belanja alat tulis kantor 262.700,00261.06 1.06.02 016 5 2 2 01 01 262.700,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas 9.210.600,00261.06 1.06.02 016 5 2 2 01 06 9.210.600,00 0,00 0,00

Belanja Bahan dan Alat Kesehatan Pakai Habis 26.400.000,00261.06 1.06.02 016 5 2 2 01 25 26.400.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Kantor 470.880.000,001.06 1.06.02 26 016 5 2 2 03 470.880.000,00 0,00 0,00

Belanja air 28.080.000,00261.06 1.06.02 016 5 2 2 03 02 28.080.000,00 0,00 0,00

Belanja Transportasi dan Akomodasi 441.000.000,00261.06 1.06.02 016 5 2 2 03 13 441.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Pembuatan Spanduk 1.800.000,00261.06 1.06.02 016 5 2 2 03 19 1.800.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak Dan Penggandaan 4.681.500,001.06 1.06.02 26 016 5 2 2 06 4.681.500,00 0,00 0,00

Belanja Cetak 4.500.000,00261.06 1.06.02 016 5 2 2 06 01 4.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Fotocopy 181.500,00261.06 1.06.02 016 5 2 2 06 03 181.500,00 0,00 0,00

Belanja Makanan Dan Minuman 72.240.000,001.06 1.06.02 26 016 5 2 2 11 72.240.000,00 0,00 0,00

34Hal :Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN

1 2 3 7

1.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL

1.06.02.ORGANISASI : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

J U M L A H

(Rp.)

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

5

Rp.

6

%

Belanja Makanan Minuman Kegiatan 72.240.000,00261.06 1.06.02 016 5 2 2 11 07 72.240.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas 37.000.000,001.06 1.06.02 26 016 5 2 2 15 37.000.000,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 37.000.000,00261.06 1.06.02 016 5 2 2 15 01 37.000.000,00 0,00 0,00

PENINGKATAN KEMAMPUAN,

PENYELAMATAN, EVAKUASI,

PENANGANAN PENGUNGSI DAN

KETRAMPILAN PENANGGULANGAN

BENCANA

97.995.000,001.06 1.06.02 26 017 LOKASI : BPBD KABUPATEN PEKALONGAN

SUMBER DANA : APBD

97.995.000,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 2.450.000,001.06 1.06.02 26 017 5 2 1 2.450.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pns 2.300.000,001.06 1.06.02 26 017 5 2 1 01 2.300.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim Pengelola Kegiatan 2.300.000,00261.06 1.06.02 017 5 2 1 01 06 2.300.000,00 0,00 0,00

Honorarium Non Pns 150.000,001.06 1.06.02 26 017 5 2 1 02 150.000,00 0,00 0,00

Honorarium/Upah Harian/Borongan 150.000,00261.06 1.06.02 017 5 2 1 02 04 150.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang Dan Jasa 95.545.000,001.06 1.06.02 26 017 5 2 2 95.545.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Habis 60.000,001.06 1.06.02 26 017 5 2 2 01 60.000,00 0,00 0,00

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 60.000,00261.06 1.06.02 017 5 2 2 01 04 60.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Kantor 247.500,001.06 1.06.02 26 017 5 2 2 03 247.500,00 0,00 0,00

Belanja Kontribusi 247.500,00261.06 1.06.02 017 5 2 2 03 43 247.500,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir 15.950.000,001.06 1.06.02 26 017 5 2 2 07 15.950.000,00 0,00 0,00

Belanja sewa gedung/kantor/tempat 15.950.000,00261.06 1.06.02 017 5 2 2 07 02 15.950.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan Dan Minuman 30.370.000,001.06 1.06.02 26 017 5 2 2 11 30.370.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan Minuman Kegiatan 30.370.000,00261.06 1.06.02 017 5 2 2 11 07 30.370.000,00 0,00 0,00

Belanja Pakaian Kerja 33.187.500,001.06 1.06.02 26 017 5 2 2 13 33.187.500,00 0,00 0,00

Belanja pakaian kerja lapangan 33.187.500,00261.06 1.06.02 017 5 2 2 13 01 33.187.500,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas 3.190.000,001.06 1.06.02 26 017 5 2 2 15 3.190.000,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.980.000,00261.06 1.06.02 017 5 2 2 15 01 1.980.000,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.210.000,00261.06 1.06.02 017 5 2 2 15 02 1.210.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli 12.540.000,001.06 1.06.02 26 017 5 2 2 28 12.540.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 12.540.000,00261.06 1.06.02 017 5 2 2 28 01 12.540.000,00 0,00 0,00

35Hal :Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN

1 2 3 7

1.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL

1.06.02.ORGANISASI : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

J U M L A H

(Rp.)

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

5

Rp.

6

%

PENGURANGAN RESIKO BENCANA 628.483.500,001.06 1.06.02 26 022 LOKASI : BPBD KABUPATEN PEKALONGAN

SUMBER DANA : APBD

628.483.500,00 0,00 0,00

Belanja Barang Dan Jasa 628.483.500,001.06 1.06.02 26 022 5 2 2 628.483.500,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Habis 111.501.500,001.06 1.06.02 26 022 5 2 2 01 111.501.500,00 0,00 0,00

Belanja Peralatan Rumah Tangga 38.576.500,00261.06 1.06.02 022 5 2 2 01 15 38.576.500,00 0,00 0,00

Belanja Bahan dan Alat Kesehatan Pakai Habis 72.925.000,00261.06 1.06.02 022 5 2 2 01 25 72.925.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Kantor 390.100.000,001.06 1.06.02 26 022 5 2 2 03 390.100.000,00 0,00 0,00

Belanja Transportasi dan Akomodasi 390.100.000,00261.06 1.06.02 022 5 2 2 03 13 390.100.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan Dan Minuman 126.882.000,001.06 1.06.02 26 022 5 2 2 11 126.882.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan Minuman Kegiatan 126.882.000,00261.06 1.06.02 022 5 2 2 11 07 126.882.000,00 0,00 0,00

36Hal :Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN

1 2 3 7

4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM

4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

J U M L A H

(Rp.)

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

5

Rp.

6

%

BELANJA DAERAH 13.685.441.000,004.06 4.06.03 00 00 5 13.685.441.000,00 0,00 0,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.685.441.000,004.06 4.06.03 00 00 5 1 13.685.441.000,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 13.685.441.000,004.06 4.06.03 00 00 5 1 1 13.685.441.000,00 0,00 0,00

Gaji dan Tunjangan 9.200.441.000,004.06 4.06.03 00 00 5 1 1 01 9.200.441.000,00 0,00 0,00

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1) 6.703.480.000,00004.06 4.06.03 00 5 1 1 01 01 6.703.380.000,00 ( 100.000,00) ( 0,00)

Tunjangan Keluarga 688.000.000,00004.06 4.06.03 00 5 1 1 01 02 688.000.000,00 0,00 0,00

Tunjangan Jabatan 1) 474.000.000,00004.06 4.06.03 00 5 1 1 01 03 474.000.000,00 0,00 0,00

Tunjangan Fungsional 200.000.000,00004.06 4.06.03 00 5 1 1 01 04 200.000.000,00 0,00 0,00

Tunjangan Fungsional Umum 236.350.000,00004.06 4.06.03 00 5 1 1 01 05 236.350.000,00 0,00 0,00

Tunjangan Beras 1) 390.000.000,00004.06 4.06.03 00 5 1 1 01 06 390.000.000,00 0,00 0,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 27.500.000,00004.06 4.06.03 00 5 1 1 01 07 27.500.000,00 0,00 0,00

Pembulatan Gaji 91.000,00004.06 4.06.03 00 5 1 1 01 08 91.000,00 0,00 0,00

Iuran BPJS Kesehatan 426.000.000,00004.06 4.06.03 00 5 1 1 01 09 426.000.000,00 0,00 0,00

Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) 14.000.000,00004.06 4.06.03 00 5 1 1 01 22 14.000.000,00 0,00 0,00

Iuran JKM (Jaminan Kematian) 41.020.000,00004.06 4.06.03 00 5 1 1 01 23 41.120.000,00 100.000,00 0,24

Tambahan Penghasilan PNS 4.485.000.000,004.06 4.06.03 00 00 5 1 1 02 4.485.000.000,00 0,00 0,00

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 4.485.000.000,00004.06 4.06.03 00 5 1 1 02 01 4.485.000.000,00 0,00 0,00

BELANJA LANGSUNG 18.971.542.421,004.06 4.06.03 00 000 5 2 18.971.542.421,00 0,00 0,00

SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN UMUM) 11.341.130.210,004.06 4.06.03.01 00 000 5 2 11.341.130.210,00 0,00 0,00

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

6.112.928.210,004.06 4.06.03.01 01 6.112.928.210,00 0,00 0,00

PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,

SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

1.150.000.000,004.06 4.06.03.01 01 002 LOKASI : LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KAB.

PEKALONGAN

SUMBER DANA : APBD

1.150.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 3.000.000,004.06 4.06.03.01 01 002 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium PNS 3.000.000,004.06 4.06.03.01 01 002 5 2 1 01 3.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.000.000,00014.06 4.06.03.01 002 5 2 1 01 01 3.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 1.147.000.000,004.06 4.06.03.01 01 002 5 2 2 1.147.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Habis 144.000,004.06 4.06.03.01 01 002 5 2 2 01 144.000,00 0,00 0,00

37Hal :Sekretariat Daerah

KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN

1 2 3 7

4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM

4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

J U M L A H

(Rp.)

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

5

Rp.

6

%

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 144.000,00014.06 4.06.03.01 002 5 2 2 01 04 144.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Kantor 1.146.526.000,004.06 4.06.03.01 01 002 5 2 2 03 1.146.526.000,00 0,00 0,00

Belanja telepon 142.864.960,00014.06 4.06.03.01 002 5 2 2 03 01 142.864.960,00 0,00 0,00

Belanja air 176.661.040,00014.06 4.06.03.01 002 5 2 2 03 02 176.661.040,00 0,00 0,00

Belanja listrik 776.000.000,00014.06 4.06.03.01 002 5 2 2 03 03 776.000.000,00 0,00 0,00

Belanja surat kabar/majalah 51.000.000,00014.06 4.06.03.01 002 5 2 2 03 05 51.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 330.000,004.06 4.06.03.01 01 002 5 2 2 06 330.000,00 0,00 0,00

Belanja Fotocopy 330.000,00014.06 4.06.03.01 002 5 2 2 06 03 330.000,00 0,00 0,00

PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN

PERLENGKAPAN KANTOR

382.757.700,004.06 4.06.03.01 01 003 LOKASI : KAB. PEKALONGAN

SUMBER DANA : APBD

382.757.700,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 3.000.000,004.06 4.06.03.01 01 003 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium PNS 3.000.000,004.06 4.06.03.01 01 003 5 2 1 01 3.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.000.000,00014.06 4.06.03.01 003 5 2 1 01 01 3.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 379.757.700,004.06 4.06.03.01 01 003 5 2 2 379.757.700,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Habis 1.440.000,004.06 4.06.03.01 01 003 5 2 2 01 1.440.000,00 0,00 0,00

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.440.000,00014.06 4.06.03.01 003 5 2 2 01 04 1.440.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Kantor 120.566.000,004.06 4.06.03.01 01 003 5 2 2 03 120.566.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Pihak Ketiga 46.566.000,00014.06 4.06.03.01 003 5 2 2 03 16 46.566.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Publikasi 74.000.000,00014.06 4.06.03.01 003 5 2 2 03 34 74.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 552.300,004.06 4.06.03.01 01 003 5 2 2 06 552.300,00 0,00 0,00

Belanja Fotocopy 552.300,00014.06 4.06.03.01 003 5 2 2 06 03 552.300,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas 5.727.200,004.06 4.06.03.01 01 003 5 2 2 08 5.727.200,00 0,00 0,00

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 5.727.200,00014.06 4.06.03.01 003 5 2 2 08 01 5.727.200,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan

Kantor

251.472.200,004.06 4.06.03.01 01 003 5 2 2 10 251.472.200,00 0,00 0,00

Belanja sewa meja kursi 17.399.000,00014.06 4.06.03.01 003 5 2 2 10 01 17.399.000,00 0,00 0,00

Belanja sewa generator 19.800.000,00014.06 4.06.03.01 003 5 2 2 10 04 19.800.000,00 0,00 0,00

Belanja sewa tenda/tratag 61.040.000,00014.06 4.06.03.01 003 5 2 2 10 05 61.040.000,00 0,00 0,00

38Hal :Sekretariat Daerah

KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN

1 2 3 7

4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM

4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

J U M L A H

(Rp.)

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

5

Rp.

6

%

Belanja Sewa peralatan studio dan komunikasi 30.080.000,00014.06 4.06.03.01 003 5 2 2 10 07 30.080.000,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Sound System 42.208.200,00014.06 4.06.03.01 003 5 2 2 10 09 42.208.200,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Pot dan Bunga 46.125.000,00014.06 4.06.03.01 003 5 2 2 10 10 46.125.000,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Panggung 25.100.000,00014.06 4.06.03.01 003 5 2 2 10 11 25.100.000,00 0,00 0,00

Belanja Sewa AC 9.720.000,00014.06 4.06.03.01 003 5 2 2 10 12 9.720.000,00 0,00 0,00

PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN

PERIZINAN KENDARAAN

DINAS/OPERASIONAL

78.750.000,004.06 4.06.03.01 01 006 LOKASI : KAB. PEKALONGAN 78.750.000,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 3.000.000,004.06 4.06.03.01 01 006 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium PNS 3.000.000,004.06 4.06.03.01 01 006 5 2 1 01 3.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.000.000,00014.06 4.06.03.01 006 5 2 1 01 01 3.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 75.750.000,004.06 4.06.03.01 01 006 5 2 2 75.750.000,00 0,00 0,00

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 75.550.000,004.06 4.06.03.01 01 006 5 2 2 05 75.550.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa KIR 2.250.000,00014.06 4.06.03.01 006 5 2 2 05 04 2.250.000,00 0,00 0,00

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 73.300.000,00014.06 4.06.03.01 006 5 2 2 05 05 73.300.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 200.000,004.06 4.06.03.01 01 006 5 2 2 06 200.000,00 0,00 0,00

Belanja Fotocopy 200.000,00014.06 4.06.03.01 006 5 2 2 06 03 200.000,00 0,00 0,00

PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI

KEUANGAN

303.150.000,004.06 4.06.03.01 01 007 LOKASI : SEKRETARIAT DAERAH KAB. PEKALONGAN 303.150.000,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 303.000.000,004.06 4.06.03.01 01 007 5 2 1 303.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium PNS 303.000.000,004.06 4.06.03.01 01 007 5 2 1 01 303.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 303.000.000,00014.06 4.06.03.01 007 5 2 1 01 01 303.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 150.000,004.06 4.06.03.01 01 007 5 2 2 150.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 150.000,004.06 4.06.03.01 01 007 5 2 2 06 150.000,00 0,00 0,00

Belanja Fotocopy 150.000,00014.06 4.06.03.01 007 5 2 2 06 03 150.000,00 0,00 0,00

PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 131.944.770,004.06 4.06.03.01 01 010 LOKASI : SEKRETARIAT DAERAH KAB. PEKALONGAN

SUMBER DANA : APBD

131.944.770,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 3.950.000,004.06 4.06.03.01 01 010 5 2 1 3.950.000,00 0,00 0,00

Honorarium PNS 3.950.000,004.06 4.06.03.01 01 010 5 2 1 01 3.950.000,00 0,00 0,00

39Hal :Sekretariat Daerah

KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN

1 2 3 7

4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM

4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

J U M L A H

(Rp.)

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

5

Rp.

6

%

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.000.000,00014.06 4.06.03.01 010 5 2 1 01 01 3.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan

(PPHP)

350.000,00014.06 4.06.03.01 010 5 2 1 01 03 350.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 600.000,00014.06 4.06.03.01 010 5 2 1 01 17 600.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 127.994.770,004.06 4.06.03.01 01 010 5 2 2 127.994.770,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Habis 127.844.770,004.06 4.06.03.01 01 010 5 2 2 01 127.844.770,00 0,00 0,00

Belanja alat tulis kantor 127.754.770,00014.06 4.06.03.01 010 5 2 2 01 01 127.754.770,00 0,00 0,00

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 90.000,00014.06 4.06.03.01 010 5 2 2 01 04 90.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 150.000,004.06 4.06.03.01 01 010 5 2 2 06 150.000,00 0,00 0,00

Belanja Fotocopy 150.000,00014.06 4.06.03.01 010 5 2 2 06 03 150.000,00 0,00 0,00

PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN

PENGGANDAAN

117.741.000,004.06 4.06.03.01 01 011 LOKASI : SEKRETARIAT DAERAH KAB. PEKALONGAN

SUMBER DANA : APBD KAB

117.741.000,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 3.750.000,004.06 4.06.03.01 01 011 5 2 1 3.750.000,00 0,00 0,00

Honorarium PNS 3.750.000,004.06 4.06.03.01 01 011 5 2 1 01 3.750.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.000.000,00014.06 4.06.03.01 011 5 2 1 01 01 3.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 450.000,00014.06 4.06.03.01 011 5 2 1 01 17 450.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan 300.000,00014.06 4.06.03.01 011 5 2 1 01 22 300.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 113.991.000,004.06 4.06.03.01 01 011 5 2 2 113.991.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Habis 135.000,004.06 4.06.03.01 01 011 5 2 2 01 135.000,00 0,00 0,00

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 135.000,00014.06 4.06.03.01 011 5 2 2 01 04 135.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Kantor 600.000,004.06 4.06.03.01 01 011 5 2 2 03 600.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Pembuatan Spanduk 600.000,00014.06 4.06.03.01 011 5 2 2 03 19 600.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 113.256.000,004.06 4.06.03.01 01 011 5 2 2 06 113.256.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak 104.256.000,00014.06 4.06.03.01 011 5 2 2 06 01 104.256.000,00 0,00 0,00

Belanja Fotocopy 9.000.000,00014.06 4.06.03.01 011 5 2 2 06 03 9.000.000,00 0,00 0,00

PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 971.345.100,004.06 4.06.03.01 01 017 LOKASI : SEKRETARIAT DAERAH KAB. PEKALONGAN

SUMBER DANA : APBD

971.345.100,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 6.200.000,004.06 4.06.03.01 01 017 5 2 1 6.200.000,00 0,00 0,00

Honorarium PNS 6.200.000,004.06 4.06.03.01 01 017 5 2 1 01 6.200.000,00 0,00 0,00

40Hal :Sekretariat Daerah

KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN

1 2 3 7

4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM

4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

J U M L A H

(Rp.)

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

5

Rp.

6

%

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.000.000,00014.06 4.06.03.01 017 5 2 1 01 01 3.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.950.000,00014.06 4.06.03.01 017 5 2 1 01 17 1.950.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan 1.250.000,00014.06 4.06.03.01 017 5 2 1 01 22 1.250.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 965.145.100,004.06 4.06.03.01 01 017 5 2 2 965.145.100,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Habis 546.000,004.06 4.06.03.01 01 017 5 2 2 01 546.000,00 0,00 0,00

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 546.000,00014.06 4.06.03.01 017 5 2 2 01 04 546.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 425.100,004.06 4.06.03.01 01 017 5 2 2 06 425.100,00 0,00 0,00

Belanja Fotocopy 425.100,00014.06 4.06.03.01 017 5 2 2 06 03 425.100,00 0,00 0,00

Belanja Makanan dan Minuman 964.174.000,004.06 4.06.03.01 01 017 5 2 2 11 964.174.000,00 0,00 0,00

Belanja makanan dan minuman harian pegawai 84.074.000,00014.06 4.06.03.01 017 5 2 2 11 01 84.074.000,00 0,00 0,00

Belanja makanan dan minuman rapat 121.850.000,00014.06 4.06.03.01 017 5 2 2 11 02 121.850.000,00 0,00 0,00

Belanja makanan dan minuman tamu 758.250.000,00014.06 4.06.03.01 017 5 2 2 11 03 758.250.000,00 0,00 0,00

RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN

KONSULTASI KE LUAR DAERAH

835.250.000,004.06 4.06.03.01 01 018 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN

SUMBER DANA : APBD KAB

835.250.000,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 3.000.000,004.06 4.06.03.01 01 018 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium PNS 3.000.000,004.06 4.06.03.01 01 018 5 2 1 01 3.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.000.000,00014.06 4.06.03.01 018 5 2 1 01 01 3.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 832.250.000,004.06 4.06.03.01 01 018 5 2 2 832.250.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 750.000,004.06 4.06.03.01 01 018 5 2 2 06 750.000,00 0,00 0,00

Belanja Fotocopy 750.000,00014.06 4.06.03.01 018 5 2 2 06 03 750.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas 831.500.000,004.06 4.06.03.01 01 018 5 2 2 15 831.500.000,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas luar daerah 831.500.000,00014.06 4.06.03.01 018 5 2 2 15 02 831.500.000,00 0,00 0,00

PENYEDIAAN JASA TENAGA KERJA 1.486.928.840,004.06 4.06.03.01 01 038 LOKASI : SEKRETARIAT DAERAH KAB. PEKALONGAN

SUMBER DANA : APBD KAB

1.486.928.840,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 5.450.000,004.06 4.06.03.01 01 038 5 2 1 5.450.000,00 0,00 0,00

Honorarium PNS 5.450.000,004.06 4.06.03.01 01 038 5 2 1 01 5.450.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.000.000,00014.06 4.06.03.01 038 5 2 1 01 01 3.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan

(PPHP)

1.850.000,00014.06 4.06.03.01 038 5 2 1 01 03 1.850.000,00 0,00 0,00

41Hal :Sekretariat Daerah

KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN

1 2 3 7

4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM

4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

J U M L A H

(Rp.)

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

5

Rp.

6

%

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 600.000,00014.06 4.06.03.01 038 5 2 1 01 17 600.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 1.481.478.840,004.06 4.06.03.01 01 038 5 2 2 1.481.478.840,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Habis 300.000,004.06 4.06.03.01 01 038 5 2 2 01 300.000,00 0,00 0,00

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 300.000,00014.06 4.06.03.01 038 5 2 2 01 04 300.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Kantor 1.479.678.840,004.06 4.06.03.01 01 038 5 2 2 03 1.479.678.840,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Pihak Ketiga 1.479.678.840,00014.06 4.06.03.01 038 5 2 2 03 16 1.479.678.840,00 0,00 0,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,004.06 4.06.03.01 01 038 5 2 2 06 1.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Fotocopy 1.500.000,00014.06 4.06.03.01 038 5 2 2 06 03 1.500.000,00 0,00 0,00

PENYEDIAAN PERALATAN KANTOR DAN

RUMAH TANGGA

655.060.800,004.06 4.06.03.01 01 039 LOKASI : SEKRETARIAT DAERAH KAB. PEKALONGAN

SUMBER DANA : APBD, APBD KAB

655.060.800,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 6.000.000,004.06 4.06.03.01 01 039 5 2 1 6.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium PNS 6.000.000,004.06 4.06.03.01 01 039 5 2 1 01 6.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.000.000,00014.06 4.06.03.01 039 5 2 1 01 01 6.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 649.060.800,004.06 4.06.03.01 01 039 5 2 2 649.060.800,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Habis 648.378.300,004.06 4.06.03.01 01 039 5 2 2 01 648.378.300,00 0,00 0,00

Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar,

battery kering)

132.953.000,00014.06 4.06.03.01 039 5 2 2 01 03 132.953.000,00 0,00 0,00

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 432.000,00014.06 4.06.03.01 039 5 2 2 01 04 432.000,00 0,00 0,00

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 286.732.300,00014.06 4.06.03.01 039 5 2 2 01 05 286.732.300,00 0,00 0,00

Belanja Peralatan Rumah Tangga 80.451.000,00014.06 4.06.03.01 039 5 2 2 01 15 80.451.000,00 0,00 0,00

Belanja Perlengkapan Upacara 147.810.000,00014.06 4.06.03.01 039 5 2 2 01 29 147.810.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 682.500,004.06 4.06.03.01 01 039 5 2 2 06 682.500,00 0,00 0,00

Belanja Fotocopy 682.500,00014.06 4.06.03.01 039 5 2 2 06 03 682.500,00 0,00 0,00

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

3.304.650.200,004.06 4.06.03.01 02 3.304.650.200,00 0,00 0,00

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

GEDUNG KANTOR

788.594.000,004.06 4.06.03.01 02 022 LOKASI : SEKRETARIAT DAERAH KAB. PEKALONGAN

SUMBER DANA : APBD, APBD KAB

788.594.000,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 286.471.000,004.06 4.06.03.01 02 022 5 2 1 286.471.000,00 0,00 0,00

Honorarium PNS 3.000.000,004.06 4.06.03.01 02 022 5 2 1 01 3.000.000,00 0,00 0,00

42Hal :Sekretariat Daerah

KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN

1 2 3 7

4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM

4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

J U M L A H

(Rp.)

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

5

Rp.

6

%

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.000.000,00024.06 4.06.03.01 022 5 2 1 01 01 3.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium Non PNS 283.471.000,004.06 4.06.03.01 02 022 5 2 1 02 283.471.000,00 0,00 0,00

Honorarium/Upah Harian/Borongan 283.471.000,00024.06 4.06.03.01 022 5 2 1 02 04 283.471.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 502.123.000,004.06 4.06.03.01 02 022 5 2 2 502.123.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Habis 792.000,004.06 4.06.03.01 02 022 5 2 2 01 792.000,00 0,00 0,00

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 792.000,00024.06 4.06.03.01 022 5 2 2 01 04 792.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 573.000,004.06 4.06.03.01 02 022 5 2 2 06 573.000,00 0,00 0,00

Belanja Fotocopy 573.000,00024.06 4.06.03.01 022 5 2 2 06 03 573.000,00 0,00 0,00

Belanja Pemeliharaan 500.758.000,004.06 4.06.03.01 02 022 5 2 2 20 500.758.000,00 0,00 0,00

Belanja Pemeliharaan Gedung 500.758.000,00024.06 4.06.03.01 022 5 2 2 20 04 500.758.000,00 0,00 0,00

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

1.584.000.000,004.06 4.06.03.01 02 024 LOKASI : SEKRETARIAT DAERAH KAB. PEKALONGAN 1.584.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 11.640.000,004.06 4.06.03.01 02 024 5 2 1 11.640.000,00 0,00 0,00

Honorarium PNS 11.640.000,004.06 4.06.03.01 02 024 5 2 1 01 11.640.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.640.000,00024.06 4.06.03.01 024 5 2 1 01 01 11.640.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 1.572.360.000,004.06 4.06.03.01 02 024 5 2 2 1.572.360.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Habis 780.000,004.06 4.06.03.01 02 024 5 2 2 01 780.000,00 0,00 0,00

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 780.000,00024.06 4.06.03.01 024 5 2 2 01 04 780.000,00 0,00 0,00

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.570.799.100,004.06 4.06.03.01 02 024 5 2 2 05 1.570.799.100,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Service 247.197.500,00024.06 4.06.03.01 024 5 2 2 05 01 247.197.500,00 0,00 0,00

Belanja Penggantian Suku Cadang 335.064.000,00024.06 4.06.03.01 024 5 2 2 05 02 335.064.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 988.537.600,00024.06 4.06.03.01 024 5 2 2 05 03 988.537.600,00 0,00 0,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 780.900,004.06 4.06.03.01 02 024 5 2 2 06 780.900,00 0,00 0,00

Belanja Fotocopy 780.900,00024.06 4.06.03.01 024 5 2 2 06 03 780.900,00 0,00 0,00

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

KANTOR

618.816.000,004.06 4.06.03.01 02 062 LOKASI : SEKRETARITAT DAERAH KAB. PEKALONGAN

SUMBER DANA : APBD, APBD KAB

618.816.000,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 6.000.000,004.06 4.06.03.01 02 062 5 2 1 6.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium PNS 6.000.000,004.06 4.06.03.01 02 062 5 2 1 01 6.000.000,00 0,00 0,00

43Hal :Sekretariat Daerah

KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN

1 2 3 7

4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM

4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

J U M L A H

(Rp.)

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

5

Rp.

6

%

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.000.000,00024.06 4.06.03.01 062 5 2 1 01 01 6.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 612.816.000,004.06 4.06.03.01 02 062 5 2 2 612.816.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Habis 166.461.000,004.06 4.06.03.01 02 062 5 2 2 01 166.461.000,00 0,00 0,00

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.278.000,00024.06 4.06.03.01 062 5 2 2 01 04 1.278.000,00 0,00 0,00

Belanja Komponen dan Material Peralatan Kantor 47.391.000,00024.06 4.06.03.01 062 5 2 2 01 09 47.391.000,00 0,00 0,00

Belanja bahan bakar 117.792.000,00024.06 4.06.03.01 062 5 2 2 01 39 117.792.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 462.000,004.06 4.06.03.01 02 062 5 2 2 06 462.000,00 0,00 0,00

Belanja Fotocopy 462.000,00024.06 4.06.03.01 062 5 2 2 06 03 462.000,00 0,00 0,00

Belanja Pemeliharaan 445.893.000,004.06 4.06.03.01 02 062 5 2 2 20 445.893.000,00 0,00 0,00

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

391.057.000,00024.06 4.06.03.01 062 5 2 2 20 05 391.057.000,00 0,00 0,00

Belanja Pemeliharaan Alat Komunikasi 54.836.000,00024.06 4.06.03.01 062 5 2 2 20 09 54.836.000,00 0,00 0,00

PENGADAAN PERALATAN KANTOR,RT

DAN MEBELAIR

306.240.200,004.06 4.06.03.01 02 102 LOKASI : SEKRETARIAT DAERAH KAB. PEKALONGAN

SUMBER DANA : APBD

306.240.200,00 0,00 0,00

Belanja Modal 306.240.200,004.06 4.06.03.01 02 102 5 2 3 306.240.200,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 116.294.000,004.06 4.06.03.01 02 102 5 2 3 10 116.294.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 12.894.000,00024.06 4.06.03.01 102 5 2 3 10 12 12.894.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal pengadaan genset 103.400.000,00024.06 4.06.03.01 102 5 2 3 10 14 103.400.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 92.676.000,004.06 4.06.03.01 02 102 5 2 3 11 92.676.000,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan AC 77.676.000,00024.06 4.06.03.01 102 5 2 3 11 09 77.676.000,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan Televisi 15.000.000,00024.06 4.06.03.01 102 5 2 3 11 10 15.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Komputer 30.616.000,004.06 4.06.03.01 02 102 5 2 3 12 30.616.000,00 0,00 0,00

Belanja modal program aplikasi 30.616.000,00024.06 4.06.03.01 102 5 2 3 12 12 30.616.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 11.600.000,004.06 4.06.03.01 02 102 5 2 3 13 11.600.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 11.600.000,00024.06 4.06.03.01 102 5 2 3 13 15 11.600.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 23.085.000,004.06 4.06.03.01 02 102 5 2 3 14 23.085.000,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan dispenser 7.800.000,00024.06 4.06.03.01 102 5 2 3 14 04 7.800.000,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan kulkas 15.285.000,00024.06 4.06.03.01 102 5 2 3 14 05 15.285.000,00 0,00 0,00

44Hal :Sekretariat Daerah

KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN

1 2 3 7

4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM

4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

J U M L A H

(Rp.)

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

5

Rp.

6

%

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 31.969.200,004.06 4.06.03.01 02 102 5 2 3 16 31.969.200,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan proyektor 31.969.200,00024.06 4.06.03.01 102 5 2 3 16 03 31.969.200,00 0,00 0,00

PENATAAN KANTOR SETDA 7.000.000,004.06 4.06.03.01 02 123 LOKASI : SEKRETARIAT DAERAH KAB. PEKALONGAN

SUMBER DANA : APBD KAB

7.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal 7.000.000,004.06 4.06.03.01 02 123 5 2 3 7.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 7.000.000,004.06 4.06.03.01 02 123 5 2 3 13 7.000.000,00 0,00 0,00

Belanja modal sketsel ruangan 7.000.000,00024.06 4.06.03.01 123 5 2 3 13 12 7.000.000,00 0,00 0,00

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN

KEDINASAN KEPALA DAERAH/ WAKIL

KEPALA DAERAH

1.923.551.800,004.06 4.06.03.01 16 1.923.551.800,00 0,00 0,00

KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH

PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

LAINNYA

526.800.000,004.06 4.06.03.01 16 006 LOKASI : SEKRETARIAT DAERAH KAB. PEKALONGAN

SUMBER DANA : APBD, APBD KAB

526.800.000,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 3.000.000,004.06 4.06.03.01 16 006 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium PNS 3.000.000,004.06 4.06.03.01 16 006 5 2 1 01 3.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.000.000,00164.06 4.06.03.01 006 5 2 1 01 01 3.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 523.800.000,004.06 4.06.03.01 16 006 5 2 2 523.800.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 450.000,004.06 4.06.03.01 16 006 5 2 2 06 450.000,00 0,00 0,00

Belanja Fotocopy 450.000,00164.06 4.06.03.01 006 5 2 2 06 03 450.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas 523.350.000,004.06 4.06.03.01 16 006 5 2 2 15 523.350.000,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas luar daerah 523.350.000,00164.06 4.06.03.01 006 5 2 2 15 02 523.350.000,00 0,00 0,00

BIAYA RUMAH TANGGA BUPATI DAN

WAKIL BUPATI

1.304.511.800,004.06 4.06.03.01 16 008 LOKASI : SEKRETARIAT DAERAH KAB. PEKALONGAN

SUMBER DANA : APBD

1.304.511.800,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 11.640.000,004.06 4.06.03.01 16 008 5 2 1 11.640.000,00 0,00 0,00

Honorarium PNS 11.640.000,004.06 4.06.03.01 16 008 5 2 1 01 11.640.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.640.000,00164.06 4.06.03.01 008 5 2 1 01 01 11.640.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 1.292.871.800,004.06 4.06.03.01 16 008 5 2 2 1.292.871.800,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Habis 148.987.500,004.06 4.06.03.01 16 008 5 2 2 01 148.987.500,00 0,00 0,00

Belanja alat tulis kantor 1.695.900,00164.06 4.06.03.01 008 5 2 2 01 01 1.695.900,00 0,00 0,00

45Hal :Sekretariat Daerah

KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN

1 2 3 7

4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM

4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

J U M L A H

(Rp.)

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

5

Rp.

6

%

Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar,

battery kering)

76.977.000,00164.06 4.06.03.01 008 5 2 2 01 03 76.977.000,00 0,00 0,00

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.800.000,00164.06 4.06.03.01 008 5 2 2 01 04 1.800.000,00 0,00 0,00

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 68.514.600,00164.06 4.06.03.01 008 5 2 2 01 05 68.514.600,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Kantor 132.000.000,004.06 4.06.03.01 16 008 5 2 2 03 132.000.000,00 0,00 0,00

Belanja telepon 132.000.000,00164.06 4.06.03.01 008 5 2 2 03 01 132.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 121.272.000,004.06 4.06.03.01 16 008 5 2 2 05 121.272.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Service 108.787.000,00164.06 4.06.03.01 008 5 2 2 05 01 108.787.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 6.685.000,00164.06 4.06.03.01 008 5 2 2 05 03 6.685.000,00 0,00 0,00

Belanja Accu dan Ban Mobil 5.800.000,00164.06 4.06.03.01 008 5 2 2 05 06 5.800.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 2.400.000,004.06 4.06.03.01 16 008 5 2 2 06 2.400.000,00 0,00 0,00

Belanja Fotocopy 2.400.000,00164.06 4.06.03.01 008 5 2 2 06 03 2.400.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan dan Minuman 799.260.300,004.06 4.06.03.01 16 008 5 2 2 11 799.260.300,00 0,00 0,00

Belanja makanan dan minuman harian pegawai 383.479.200,00164.06 4.06.03.01 008 5 2 2 11 01 383.479.200,00 0,00 0,00

Belanja makanan dan minuman tamu 415.781.100,00164.06 4.06.03.01 008 5 2 2 11 03 415.781.100,00 0,00 0,00

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 88.952.000,004.06 4.06.03.01 16 008 5 2 2 12 88.952.000,00 0,00 0,00

Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH 88.952.000,00164.06 4.06.03.01 008 5 2 2 12 01 88.952.000,00 0,00 0,00

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN

KEGIATAN PROTOKOLER ACARA RESMI

KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA

DAERAH

92.240.000,004.06 4.06.03.01 16 010 LOKASI : SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN 92.240.000,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 33.800.000,004.06 4.06.03.01 16 010 5 2 1 33.800.000,00 0,00 0,00

Honorarium PNS 3.000.000,004.06 4.06.03.01 16 010 5 2 1 01 3.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.000.000,00164.06 4.06.03.01 010 5 2 1 01 01 3.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium Non PNS 30.800.000,004.06 4.06.03.01 16 010 5 2 1 02 30.800.000,00 0,00 0,00

Honorarium Upah Bulanan 30.800.000,00164.06 4.06.03.01 010 5 2 1 02 03 30.800.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 58.440.000,004.06 4.06.03.01 16 010 5 2 2 58.440.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas 58.440.000,004.06 4.06.03.01 16 010 5 2 2 15 58.440.000,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 54.600.000,00164.06 4.06.03.01 010 5 2 2 15 01 54.600.000,00 0,00 0,00

46Hal :Sekretariat Daerah

KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN

1 2 3 7

4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM

4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

J U M L A H

(Rp.)

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

5

Rp.

6

%

Belanja perjalanan dinas luar daerah 3.840.000,00164.06 4.06.03.01 010 5 2 2 15 02 3.840.000,00 0,00 0,00

SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN TATA

PEMERINTAHAN)

853.624.700,004.06 4.06.03.02 00 000 5 2 853.624.700,00 0,00 0,00

PROGRAM PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN UMUM

703.464.200,004.06 4.06.03.02 34 703.464.200,00 0,00 0,00

PENYUSUNAN LAPORAN

PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

DAERAH (LPPD)

216.146.000,004.06 4.06.03.02 34 010 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN

SUMBER DANA : APBD KAB

216.146.000,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 102.610.000,004.06 4.06.03.02 34 010 5 2 1 102.610.000,00 0,00 0,00

Honorarium PNS 102.610.000,004.06 4.06.03.02 34 010 5 2 1 01 102.610.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.600.000,00344.06 4.06.03.02 010 5 2 1 01 01 7.600.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim Pengarah 24.770.000,00344.06 4.06.03.02 010 5 2 1 01 04 24.770.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim Penyusun 38.590.000,00344.06 4.06.03.02 010 5 2 1 01 05 38.590.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim/Panitia 31.650.000,00344.06 4.06.03.02 010 5 2 1 01 14 31.650.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 113.536.000,004.06 4.06.03.02 34 010 5 2 2 113.536.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Habis 12.318.000,004.06 4.06.03.02 34 010 5 2 2 01 12.318.000,00 0,00 0,00

Belanja alat tulis kantor 12.018.000,00344.06 4.06.03.02 010 5 2 2 01 01 12.018.000,00 0,00 0,00

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 300.000,00344.06 4.06.03.02 010 5 2 2 01 04 300.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Kantor 3.449.500,004.06 4.06.03.02 34 010 5 2 2 03 3.449.500,00 0,00 0,00

Belanja Transportasi dan Akomodasi 2.805.000,00344.06 4.06.03.02 010 5 2 2 03 13 2.805.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Dekorasi 644.500,00344.06 4.06.03.02 010 5 2 2 03 15 644.500,00 0,00 0,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 27.028.500,004.06 4.06.03.02 34 010 5 2 2 06 27.028.500,00 0,00 0,00

Belanja Cetak 19.800.000,00344.06 4.06.03.02 010 5 2 2 06 01 19.800.000,00 0,00 0,00

Belanja Fotocopy 7.228.500,00344.06 4.06.03.02 010 5 2 2 06 03 7.228.500,00 0,00 0,00

Belanja Makanan dan Minuman 25.530.000,004.06 4.06.03.02 34 010 5 2 2 11 25.530.000,00 0,00 0,00

Belanja makanan dan minuman rapat 19.710.000,00344.06 4.06.03.02 010 5 2 2 11 02 19.710.000,00 0,00 0,00

Belanja makanan dan minuman tamu 2.100.000,00344.06 4.06.03.02 010 5 2 2 11 03 2.100.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan Minuman Kegiatan 3.720.000,00344.06 4.06.03.02 010 5 2 2 11 07 3.720.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas 41.360.000,004.06 4.06.03.02 34 010 5 2 2 15 41.360.000,00 0,00 0,00

47Hal :Sekretariat Daerah

KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN

1 2 3 7

4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM

4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

J U M L A H

(Rp.)

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

5

Rp.

6

%

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 510.000,00344.06 4.06.03.02 010 5 2 2 15 01 510.000,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas luar daerah 40.850.000,00344.06 4.06.03.02 010 5 2 2 15 02 40.850.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 3.850.000,004.06 4.06.03.02 34 010 5 2 2 28 3.850.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 3.850.000,00344.06 4.06.03.02 010 5 2 2 28 01 3.850.000,00 0,00 0,00

FASILITASI DAN KOORDINASI TATA

KELOLA PENYELENGGARAAN

PELAYANAN DASAR KEPADA

MASYARAKAT

184.804.700,004.06 4.06.03.02 34 012 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN

SUMBER DANA : APBD, APBD KAB

184.804.700,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 100.700.000,004.06 4.06.03.02 34 012 5 2 1 100.700.000,00 0,00 0,00

Honorarium PNS 90.450.000,004.06 4.06.03.02 34 012 5 2 1 01 90.450.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.300.000,00344.06 4.06.03.02 012 5 2 1 01 01 6.300.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim Pengarah 9.500.000,00344.06 4.06.03.02 012 5 2 1 01 04 9.500.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim Pengawas Lapangan/Petugas

Lainnya

4.750.000,00344.06 4.06.03.02 012 5 2 1 01 13 4.750.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim/Panitia 69.900.000,00344.06 4.06.03.02 012 5 2 1 01 14 69.900.000,00 0,00 0,00

Honorarium Non PNS 10.250.000,004.06 4.06.03.02 34 012 5 2 1 02 10.250.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pengawas Lapangan/Petugas Lainnya 10.250.000,00344.06 4.06.03.02 012 5 2 1 02 05 10.250.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 84.104.700,004.06 4.06.03.02 34 012 5 2 2 84.104.700,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Habis 4.287.100,004.06 4.06.03.02 34 012 5 2 2 01 4.287.100,00 0,00 0,00

Belanja alat tulis kantor 4.017.100,00344.06 4.06.03.02 012 5 2 2 01 01 4.017.100,00 0,00 0,00

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 270.000,00344.06 4.06.03.02 012 5 2 2 01 04 270.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 6.022.600,004.06 4.06.03.02 34 012 5 2 2 06 6.022.600,00 0,00 0,00

Belanja Cetak 760.000,00344.06 4.06.03.02 012 5 2 2 06 01 760.000,00 0,00 0,00

Belanja Fotocopy 5.262.600,00344.06 4.06.03.02 012 5 2 2 06 03 5.262.600,00 0,00 0,00

Belanja Makanan dan Minuman 30.440.000,004.06 4.06.03.02 34 012 5 2 2 11 30.440.000,00 0,00 0,00

Belanja makanan dan minuman rapat 25.200.000,00344.06 4.06.03.02 012 5 2 2 11 02 25.200.000,00 0,00 0,00

Belanja makanan dan minuman tamu 800.000,00344.06 4.06.03.02 012 5 2 2 11 03 800.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan Minuman Kegiatan 4.440.000,00344.06 4.06.03.02 012 5 2 2 11 07 4.440.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas 39.065.000,004.06 4.06.03.02 34 012 5 2 2 15 39.065.000,00 0,00 0,00

48Hal :Sekretariat Daerah

KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN

1 2 3 7

4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM

4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

J U M L A H

(Rp.)

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

5

Rp.

6

%

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.800.000,00344.06 4.06.03.02 012 5 2 2 15 01 12.800.000,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas luar daerah 26.265.000,00344.06 4.06.03.02 012 5 2 2 15 02 26.265.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 4.290.000,004.06 4.06.03.02 34 012 5 2 2 28 4.290.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 4.290.000,00344.06 4.06.03.02 012 5 2 2 28 01 4.290.000,00 0,00 0,00

DESK PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN

WAKIL KEPALA DAERAH

277.624.500,004.06 4.06.03.02 34 036 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN

SUMBER DANA : APBD KAB

277.624.500,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 185.400.000,004.06 4.06.03.02 34 036 5 2 1 185.400.000,00 0,00 0,00

Honorarium PNS 185.400.000,004.06 4.06.03.02 34 036 5 2 1 01 185.400.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13.250.000,00344.06 4.06.03.02 036 5 2 1 01 01 13.250.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim/Panitia 172.150.000,00344.06 4.06.03.02 036 5 2 1 01 14 172.150.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 92.224.500,004.06 4.06.03.02 34 036 5 2 2 92.224.500,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Habis 1.248.800,004.06 4.06.03.02 34 036 5 2 2 01 1.248.800,00 0,00 0,00

Belanja alat tulis kantor 1.038.800,00344.06 4.06.03.02 036 5 2 2 01 01 1.038.800,00 0,00 0,00

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 210.000,00344.06 4.06.03.02 036 5 2 2 01 04 210.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Kantor 15.945.000,004.06 4.06.03.02 34 036 5 2 2 03 15.945.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Pembuatan Spanduk 15.945.000,00344.06 4.06.03.02 036 5 2 2 03 19 15.945.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 3.100.700,004.06 4.06.03.02 34 036 5 2 2 06 3.100.700,00 0,00 0,00

Belanja Cetak 710.000,00344.06 4.06.03.02 036 5 2 2 06 01 710.000,00 0,00 0,00

Belanja Fotocopy 2.390.700,00344.06 4.06.03.02 036 5 2 2 06 03 2.390.700,00 0,00 0,00

Belanja Makanan dan Minuman 45.590.000,004.06 4.06.03.02 34 036 5 2 2 11 45.590.000,00 0,00 0,00

Belanja makanan dan minuman rapat 30.190.000,00344.06 4.06.03.02 036 5 2 2 11 02 30.190.000,00 0,00 0,00

Belanja makanan dan minuman tamu 4.200.000,00344.06 4.06.03.02 036 5 2 2 11 03 4.200.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan Minuman Kegiatan 11.200.000,00344.06 4.06.03.02 036 5 2 2 11 07 11.200.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas 26.340.000,004.06 4.06.03.02 34 036 5 2 2 15 26.340.000,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 15.600.000,00344.06 4.06.03.02 036 5 2 2 15 01 15.600.000,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas luar daerah 10.740.000,00344.06 4.06.03.02 036 5 2 2 15 02 10.740.000,00 0,00 0,00

FASILITASI PROSES ADMINISTRASI

PEMBERHATIAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA DPRD,BPD DAN KEPALA DESA.

24.889.000,004.06 4.06.03.02 34 041 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN

SUMBER DANA : APBD KAB

24.889.000,00 0,00 0,00

49Hal :Sekretariat Daerah

KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN

1 2 3 7

4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM

4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

J U M L A H

(Rp.)

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

5

Rp.

6

%

Belanja Pegawai 8.700.000,004.06 4.06.03.02 34 041 5 2 1 8.700.000,00 0,00 0,00

Honorarium PNS 8.700.000,004.06 4.06.03.02 34 041 5 2 1 01 8.700.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.500.000,00344.06 4.06.03.02 041 5 2 1 01 01 1.500.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim/Panitia 7.200.000,00344.06 4.06.03.02 041 5 2 1 01 14 7.200.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 16.189.000,004.06 4.06.03.02 34 041 5 2 2 16.189.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Habis 1.545.000,004.06 4.06.03.02 34 041 5 2 2 01 1.545.000,00 0,00 0,00

Belanja alat tulis kantor 1.425.000,00344.06 4.06.03.02 041 5 2 2 01 01 1.425.000,00 0,00 0,00

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 120.000,00344.06 4.06.03.02 041 5 2 2 01 04 120.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 4.044.000,004.06 4.06.03.02 34 041 5 2 2 06 4.044.000,00 0,00 0,00

Belanja Fotocopy 4.044.000,00344.06 4.06.03.02 041 5 2 2 06 03 4.044.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas 10.600.000,004.06 4.06.03.02 34 041 5 2 2 15 10.600.000,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas luar daerah 10.600.000,00344.06 4.06.03.02 041 5 2 2 15 02 10.600.000,00 0,00 0,00

PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA

ANTAR PEMERINTAH DAERAH

150.160.500,004.06 4.06.03.02 41 150.160.500,00 0,00 0,00

FASILITASI KERJASAMA ANTAR DAERAH 150.160.500,004.06 4.06.03.02 41 001 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN

SUMBER DANA : APBD, APBD KAB

150.160.500,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 43.000.000,004.06 4.06.03.02 41 001 5 2 1 43.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium PNS 43.000.000,004.06 4.06.03.02 41 001 5 2 1 01 43.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.000.000,00414.06 4.06.03.02 001 5 2 1 01 01 7.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim/Panitia 36.000.000,00414.06 4.06.03.02 001 5 2 1 01 14 36.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 107.160.500,004.06 4.06.03.02 41 001 5 2 2 107.160.500,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Habis 8.651.700,004.06 4.06.03.02 41 001 5 2 2 01 8.651.700,00 0,00 0,00

Belanja alat tulis kantor 8.201.700,00414.06 4.06.03.02 001 5 2 2 01 01 8.201.700,00 0,00 0,00

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 450.000,00414.06 4.06.03.02 001 5 2 2 01 04 450.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Kantor 2.489.000,004.06 4.06.03.02 41 001 5 2 2 03 2.489.000,00 0,00 0,00

Belanja Transportasi dan Akomodasi 1.200.000,00414.06 4.06.03.02 001 5 2 2 03 13 1.200.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Dekorasi 1.289.000,00414.06 4.06.03.02 001 5 2 2 03 15 1.289.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 9.070.800,004.06 4.06.03.02 41 001 5 2 2 06 9.070.800,00 0,00 0,00

50Hal :Sekretariat Daerah

KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN

1 2 3 7

4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM

4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

J U M L A H

(Rp.)

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

5

Rp.

6

%

Belanja Cetak 228.000,00414.06 4.06.03.02 001 5 2 2 06 01 228.000,00 0,00 0,00

Belanja Fotocopy 8.842.800,00414.06 4.06.03.02 001 5 2 2 06 03 8.842.800,00 0,00 0,00

Belanja Makanan dan Minuman 36.354.000,004.06 4.06.03.02 41 001 5 2 2 11 36.354.000,00 0,00 0,00

Belanja makanan dan minuman rapat 29.454.000,00414.06 4.06.03.02 001 5 2 2 11 02 29.454.000,00 0,00 0,00

Belanja makanan dan minuman tamu 1.400.000,00414.06 4.06.03.02 001 5 2 2 11 03 1.400.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan Minuman Kegiatan 5.500.000,00414.06 4.06.03.02 001 5 2 2 11 07 5.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas 45.920.000,004.06 4.06.03.02 41 001 5 2 2 15 45.920.000,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.250.000,00414.06 4.06.03.02 001 5 2 2 15 01 3.250.000,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas luar daerah 42.670.000,00414.06 4.06.03.02 001 5 2 2 15 02 42.670.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 4.675.000,004.06 4.06.03.02 41 001 5 2 2 28 4.675.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 4.675.000,00414.06 4.06.03.02 001 5 2 2 28 01 4.675.000,00 0,00 0,00

SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN HUKUM) 578.934.650,004.06 4.06.03.03 00 000 5 2 578.934.650,00 0,00 0,00

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

13.000.000,004.06 4.06.03.03 02 13.000.000,00 0,00 0,00

PENGADAAN PERALATAN DAN

PERLENGKAPAN KANTOR

13.000.000,004.06 4.06.03.03 02 104 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN 13.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal 13.000.000,004.06 4.06.03.03 02 104 5 2 3 13.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Komputer 13.000.000,004.06 4.06.03.03 02 104 5 2 3 12 13.000.000,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan komputer note book 10.550.000,00024.06 4.06.03.03 104 5 2 3 12 03 10.550.000,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan printer 2.450.000,00024.06 4.06.03.03 104 5 2 3 12 04 2.450.000,00 0,00 0,00

PROGRAM PENATAAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

134.535.400,004.06 4.06.03.03 26 134.535.400,00 0,00 0,00

PUBLIKASI PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

13.378.700,004.06 4.06.03.03 26 005 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN

SUMBER DANA : APBD KAB

13.378.700,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 8.910.000,004.06 4.06.03.03 26 005 5 2 1 8.910.000,00 0,00 0,00

Honorarium PNS 8.910.000,004.06 4.06.03.03 26 005 5 2 1 01 8.910.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.410.000,00264.06 4.06.03.03 005 5 2 1 01 01 7.410.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim Pengelola Kegiatan 1.500.000,00264.06 4.06.03.03 005 5 2 1 01 06 1.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 4.468.700,004.06 4.06.03.03 26 005 5 2 2 4.468.700,00 0,00 0,00

51Hal :Sekretariat Daerah

KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN

1 2 3 7

4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM

4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

J U M L A H

(Rp.)

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

5

Rp.

6

%

Belanja Bahan Pakai Habis 923.600,004.06 4.06.03.03 26 005 5 2 2 01 923.600,00 0,00 0,00

Belanja alat tulis kantor 743.600,00264.06 4.06.03.03 005 5 2 2 01 01 743.600,00 0,00 0,00

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 180.000,00264.06 4.06.03.03 005 5 2 2 01 04 180.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 3.545.100,004.06 4.06.03.03 26 005 5 2 2 06 3.545.100,00 0,00 0,00

Belanja Penggandaan 2.400.000,00264.06 4.06.03.03 005 5 2 2 06 02 2.400.000,00 0,00 0,00

Belanja Fotocopy 1.145.100,00264.06 4.06.03.03 005 5 2 2 06 03 1.145.100,00 0,00 0,00

KOORDINASI, KAJIAN KERJA SAMA DAN

PERMASALAHAN PPU

4.377.500,004.06 4.06.03.03 26 012 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN 4.377.500,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 3.050.000,004.06 4.06.03.03 26 012 5 2 1 3.050.000,00 0,00 0,00

Honorarium PNS 3.050.000,004.06 4.06.03.03 26 012 5 2 1 01 3.050.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 500.000,00264.06 4.06.03.03 012 5 2 1 01 01 500.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim/Panitia 2.550.000,00264.06 4.06.03.03 012 5 2 1 01 14 2.550.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 1.327.500,004.06 4.06.03.03 26 012 5 2 2 1.327.500,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Habis 447.500,004.06 4.06.03.03 26 012 5 2 2 01 447.500,00 0,00 0,00

Belanja alat tulis kantor 357.500,00264.06 4.06.03.03 012 5 2 2 01 01 357.500,00 0,00 0,00

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 90.000,00264.06 4.06.03.03 012 5 2 2 01 04 90.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 700.000,004.06 4.06.03.03 26 012 5 2 2 06 700.000,00 0,00 0,00

Belanja Fotocopy 700.000,00264.06 4.06.03.03 012 5 2 2 06 03 700.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan dan Minuman 180.000,004.06 4.06.03.03 26 012 5 2 2 11 180.000,00 0,00 0,00

Belanja makanan dan minuman rapat 180.000,00264.06 4.06.03.03 012 5 2 2 11 02 180.000,00 0,00 0,00

JARINGAN DOKUMENTASI DAN

INFORMASI HUKUM

25.196.200,004.06 4.06.03.03 26 018 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN 25.196.200,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 3.750.000,004.06 4.06.03.03 26 018 5 2 1 3.750.000,00 0,00 0,00

Honorarium PNS 3.750.000,004.06 4.06.03.03 26 018 5 2 1 01 3.750.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim Pengelola Kegiatan 3.750.000,00264.06 4.06.03.03 018 5 2 1 01 06 3.750.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 21.446.200,004.06 4.06.03.03 26 018 5 2 2 21.446.200,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Habis 646.200,004.06 4.06.03.03 26 018 5 2 2 01 646.200,00 0,00 0,00

Belanja alat tulis kantor 646.200,00264.06 4.06.03.03 018 5 2 2 01 01 646.200,00 0,00 0,00

52Hal :Sekretariat Daerah

KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN

1 2 3 7

4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM

4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

J U M L A H

(Rp.)

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

5

Rp.

6

%

Belanja Jasa Kantor 20.800.000,004.06 4.06.03.03 26 018 5 2 2 03 20.800.000,00 0,00 0,00

Belanja surat kabar/majalah 1.800.000,00264.06 4.06.03.03 018 5 2 2 03 05 1.800.000,00 0,00 0,00

Belanja kawat/faksimili/internet 9.000.000,00264.06 4.06.03.03 018 5 2 2 03 06 9.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Pihak Ketiga 10.000.000,00264.06 4.06.03.03 018 5 2 2 03 16 10.000.000,00 0,00 0,00

HARMONISASI DAN SINKRONISASI

PRODUK HUKUM DAERAH

68.649.900,004.06 4.06.03.03 26 030 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN 68.649.900,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 57.640.000,004.06 4.06.03.03 26 030 5 2 1 57.640.000,00 0,00 0,00

Honorarium PNS 57.640.000,004.06 4.06.03.03 26 030 5 2 1 01 57.640.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.340.000,00264.06 4.06.03.03 030 5 2 1 01 01 8.340.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim Penyusun 19.750.000,00264.06 4.06.03.03 030 5 2 1 01 05 19.750.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim/Panitia 29.550.000,00264.06 4.06.03.03 030 5 2 1 01 14 29.550.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 11.009.900,004.06 4.06.03.03 26 030 5 2 2 11.009.900,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Habis 790.000,004.06 4.06.03.03 26 030 5 2 2 01 790.000,00 0,00 0,00

Belanja alat tulis kantor 700.000,00264.06 4.06.03.03 030 5 2 2 01 01 700.000,00 0,00 0,00

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 90.000,00264.06 4.06.03.03 030 5 2 2 01 04 90.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 6.746.700,004.06 4.06.03.03 26 030 5 2 2 06 6.746.700,00 0,00 0,00

Belanja Cetak 5.250.000,00264.06 4.06.03.03 030 5 2 2 06 01 5.250.000,00 0,00 0,00

Belanja Fotocopy 1.496.700,00264.06 4.06.03.03 030 5 2 2 06 03 1.496.700,00 0,00 0,00

Belanja Makanan dan Minuman 1.260.000,004.06 4.06.03.03 26 030 5 2 2 11 1.260.000,00 0,00 0,00

Belanja makanan dan minuman rapat 1.260.000,00264.06 4.06.03.03 030 5 2 2 11 02 1.260.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas 2.213.200,004.06 4.06.03.03 26 030 5 2 2 15 2.213.200,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas luar daerah 2.213.200,00264.06 4.06.03.03 030 5 2 2 15 02 2.213.200,00 0,00 0,00

PERENCANAAN PROGRAM

PEMBENTUKAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH

(PROPEMPERDA)

22.933.100,004.06 4.06.03.03 26 032 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN 22.933.100,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 21.250.000,004.06 4.06.03.03 26 032 5 2 1 21.250.000,00 0,00 0,00

Honorarium PNS 21.250.000,004.06 4.06.03.03 26 032 5 2 1 01 21.250.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.250.000,00264.06 4.06.03.03 032 5 2 1 01 01 1.250.000,00 0,00 0,00

53Hal :Sekretariat Daerah

KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN

1 2 3 7

4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM

4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

J U M L A H

(Rp.)

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

5

Rp.

6

%

Honorarium Tim Penyusun 20.000.000,00264.06 4.06.03.03 032 5 2 1 01 05 20.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 1.683.100,004.06 4.06.03.03 26 032 5 2 2 1.683.100,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Habis 243.100,004.06 4.06.03.03 26 032 5 2 2 01 243.100,00 0,00 0,00

Belanja alat tulis kantor 243.100,00264.06 4.06.03.03 032 5 2 2 01 01 243.100,00 0,00 0,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 360.000,004.06 4.06.03.03 26 032 5 2 2 06 360.000,00 0,00 0,00

Belanja Fotocopy 360.000,00264.06 4.06.03.03 032 5 2 2 06 03 360.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan dan Minuman 1.080.000,004.06 4.06.03.03 26 032 5 2 2 11 1.080.000,00 0,00 0,00

Belanja makanan dan minuman rapat 1.080.000,00264.06 4.06.03.03 032 5 2 2 11 02 1.080.000,00 0,00 0,00

PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN

HUKUM DAN HAM

431.399.250,004.06 4.06.03.03 28 431.399.250,00 0,00 0,00

RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI

MANUSIA

37.074.250,004.06 4.06.03.03 28 002 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN 37.074.250,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 25.650.000,004.06 4.06.03.03 28 002 5 2 1 25.650.000,00 0,00 0,00

Honorarium PNS 25.650.000,004.06 4.06.03.03 28 002 5 2 1 01 25.650.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim/Panitia 25.650.000,00284.06 4.06.03.03 002 5 2 1 01 14 25.650.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 11.424.250,004.06 4.06.03.03 28 002 5 2 2 11.424.250,00 0,00 0,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 1.770.250,004.06 4.06.03.03 28 002 5 2 2 06 1.770.250,00 0,00 0,00

Belanja Cetak 845.250,00284.06 4.06.03.03 002 5 2 2 06 01 845.250,00 0,00 0,00

Belanja Fotocopy 925.000,00284.06 4.06.03.03 002 5 2 2 06 03 925.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan dan Minuman 252.000,004.06 4.06.03.03 28 002 5 2 2 11 252.000,00 0,00 0,00

Belanja makanan dan minuman rapat 252.000,00284.06 4.06.03.03 002 5 2 2 11 02 252.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas 9.402.000,004.06 4.06.03.03 28 002 5 2 2 15 9.402.000,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas luar daerah 9.402.000,00284.06 4.06.03.03 002 5 2 2 15 02 9.402.000,00 0,00 0,00

BANTUAN HUKUM KEPADA

MASYARAKAT MISKIN

113.885.000,004.06 4.06.03.03 28 003 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN 113.885.000,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 34.500.000,004.06 4.06.03.03 28 003 5 2 1 34.500.000,00 0,00 0,00

Honorarium PNS 34.500.000,004.06 4.06.03.03 28 003 5 2 1 01 34.500.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim/Panitia 34.500.000,00284.06 4.06.03.03 003 5 2 1 01 14 34.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 79.385.000,004.06 4.06.03.03 28 003 5 2 2 79.385.000,00 0,00 0,00

54Hal :Sekretariat Daerah

KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN

1 2 3 7

4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM

4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

J U M L A H

(Rp.)

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

5

Rp.

6

%

Belanja Jasa Kantor 78.000.000,004.06 4.06.03.03 28 003 5 2 2 03 78.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Hukum 78.000.000,00284.06 4.06.03.03 003 5 2 2 03 44 78.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 1.145.000,004.06 4.06.03.03 28 003 5 2 2 06 1.145.000,00 0,00 0,00

Belanja Fotocopy 1.145.000,00284.06 4.06.03.03 003 5 2 2 06 03 1.145.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan dan Minuman 240.000,004.06 4.06.03.03 28 003 5 2 2 11 240.000,00 0,00 0,00

Belanja makanan dan minuman rapat 240.000,00284.06 4.06.03.03 003 5 2 2 11 02 240.000,00 0,00 0,00

PENANGANAN PERKARA LITIGASI DAN

NON LITIGASI

280.440.000,004.06 4.06.03.03 28 004 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN

SUMBER DANA : APBD, APBD KAB

280.440.000,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 44.900.000,004.06 4.06.03.03 28 004 5 2 1 44.900.000,00 0,00 0,00

Honorarium PNS 44.900.000,004.06 4.06.03.03 28 004 5 2 1 01 44.900.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.300.000,00284.06 4.06.03.03 004 5 2 1 01 01 9.300.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim/Panitia 35.600.000,00284.06 4.06.03.03 004 5 2 1 01 14 35.600.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 235.540.000,004.06 4.06.03.03 28 004 5 2 2 235.540.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Habis 45.000,004.06 4.06.03.03 28 004 5 2 2 01 45.000,00 0,00 0,00

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 45.000,00284.06 4.06.03.03 004 5 2 2 01 04 45.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Kantor 17.000.000,004.06 4.06.03.03 28 004 5 2 2 03 17.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Hukum 17.000.000,00284.06 4.06.03.03 004 5 2 2 03 44 17.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 1.950.000,004.06 4.06.03.03 28 004 5 2 2 06 1.950.000,00 0,00 0,00

Belanja Fotocopy 1.950.000,00284.06 4.06.03.03 004 5 2 2 06 03 1.950.000,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 4.000.000,004.06 4.06.03.03 28 004 5 2 2 07 4.000.000,00 0,00 0,00

Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 4.000.000,00284.06 4.06.03.03 004 5 2 2 07 03 4.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas 88.395.000,004.06 4.06.03.03 28 004 5 2 2 15 88.395.000,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas luar daerah 88.395.000,00284.06 4.06.03.03 004 5 2 2 15 02 88.395.000,00 0,00 0,00

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan

Bimbingan Teknis PNS

6.650.000,004.06 4.06.03.03 28 004 5 2 2 17 6.650.000,00 0,00 0,00

Belanja Rapat Koordinasi 6.650.000,00284.06 4.06.03.03 004 5 2 2 17 07 6.650.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 117.500.000,004.06 4.06.03.03 28 004 5 2 2 28 117.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 117.500.000,00284.06 4.06.03.03 004 5 2 2 28 01 117.500.000,00 0,00 0,00

55Hal :Sekretariat Daerah

KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN

1 2 3 7

4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM

4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

J U M L A H

(Rp.)

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

5

Rp.

6

%

SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN

ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN)

722.827.332,004.06 4.06.03.04 00 000 5 2 722.827.332,00 0,00 0,00

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

113.062.600,004.06 4.06.03.04 02 113.062.600,00 0,00 0,00

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

KANTOR

113.062.600,004.06 4.06.03.04 02 062 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN 113.062.600,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 6.000.000,004.06 4.06.03.04 02 062 5 2 1 6.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium PNS 6.000.000,004.06 4.06.03.04 02 062 5 2 1 01 6.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.000.000,00024.06 4.06.03.04 062 5 2 1 01 01 6.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 107.062.600,004.06 4.06.03.04 02 062 5 2 2 107.062.600,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Habis 12.961.700,004.06 4.06.03.04 02 062 5 2 2 01 12.961.700,00 0,00 0,00

Belanja alat tulis kantor 12.811.700,00024.06 4.06.03.04 062 5 2 2 01 01 12.811.700,00 0,00 0,00

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 150.000,00024.06 4.06.03.04 062 5 2 2 01 04 150.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 61.828.900,004.06 4.06.03.04 02 062 5 2 2 06 61.828.900,00 0,00 0,00

Belanja Cetak 60.025.000,00024.06 4.06.03.04 062 5 2 2 06 01 60.025.000,00 0,00 0,00

Belanja Fotocopy 1.803.900,00024.06 4.06.03.04 062 5 2 2 06 03 1.803.900,00 0,00 0,00

Belanja Pemeliharaan 32.272.000,004.06 4.06.03.04 02 062 5 2 2 20 32.272.000,00 0,00 0,00

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

18.312.000,00024.06 4.06.03.04 062 5 2 2 20 05 18.312.000,00 0,00 0,00

Belanja Pemeliharaan Software 13.960.000,00024.06 4.06.03.04 062 5 2 2 20 29 13.960.000,00 0,00 0,00

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR

144.855.400,004.06 4.06.03.04 05 144.855.400,00 0,00 0,00

PENYEDIAAN PENGELOLAAN TATA

USAHA KEPEGAWAIAN

144.855.400,004.06 4.06.03.04 05 051 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN

SUMBER DANA : APBD KAB

144.855.400,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 61.586.400,004.06 4.06.03.04 05 051 5 2 1 61.586.400,00 0,00 0,00

Honorarium PNS 8.036.400,004.06 4.06.03.04 05 051 5 2 1 01 8.036.400,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.000.000,00054.06 4.06.03.04 051 5 2 1 01 01 3.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium Operasional Kegiatan 5.036.400,00054.06 4.06.03.04 051 5 2 1 01 15 5.036.400,00 0,00 0,00

Honorarium Non PNS 53.550.000,004.06 4.06.03.04 05 051 5 2 1 02 53.550.000,00 0,00 0,00

56Hal :Sekretariat Daerah

KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN

1 2 3 7

4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM

4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

J U M L A H

(Rp.)

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

5

Rp.

6

%

Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 53.550.000,00054.06 4.06.03.04 051 5 2 1 02 02 53.550.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 83.269.000,004.06 4.06.03.04 05 051 5 2 2 83.269.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Habis 135.000,004.06 4.06.03.04 05 051 5 2 2 01 135.000,00 0,00 0,00

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 135.000,00054.06 4.06.03.04 051 5 2 2 01 04 135.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Kantor 71.999.800,004.06 4.06.03.04 05 051 5 2 2 03 71.999.800,00 0,00 0,00

Belanja paket/pengiriman 71.999.800,00054.06 4.06.03.04 051 5 2 2 03 07 71.999.800,00 0,00 0,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 7.720.200,004.06 4.06.03.04 05 051 5 2 2 06 7.720.200,00 0,00 0,00

Belanja Fotocopy 7.720.200,00054.06 4.06.03.04 051 5 2 2 06 03 7.720.200,00 0,00 0,00

Belanja Makanan dan Minuman 864.000,004.06 4.06.03.04 05 051 5 2 2 11 864.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan Tambahan 864.000,00054.06 4.06.03.04 051 5 2 2 11 06 864.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas 2.550.000,004.06 4.06.03.04 05 051 5 2 2 15 2.550.000,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas luar daerah 2.550.000,00054.06 4.06.03.04 051 5 2 2 15 02 2.550.000,00 0,00 0,00

PROGRAM PENINGKATAN CAPAIAN

KINERJA APARATUR

464.909.332,004.06 4.06.03.04 35 464.909.332,00 0,00 0,00

EVALUASI KINERJA PELAYANAN PUBLIK 109.467.632,004.06 4.06.03.04 35 005 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN

SUMBER DANA : APBD

109.467.632,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 52.800.000,004.06 4.06.03.04 35 005 5 2 1 52.800.000,00 0,00 0,00

Honorarium PNS 43.800.000,004.06 4.06.03.04 35 005 5 2 1 01 43.800.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim Pengarah 6.600.000,00354.06 4.06.03.04 005 5 2 1 01 04 6.600.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim Penyusun 34.200.000,00354.06 4.06.03.04 005 5 2 1 01 05 34.200.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim Pengelola Kegiatan 3.000.000,00354.06 4.06.03.04 005 5 2 1 01 06 3.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium Non PNS 9.000.000,004.06 4.06.03.04 35 005 5 2 1 02 9.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium/Upah Harian/Borongan 9.000.000,00354.06 4.06.03.04 005 5 2 1 02 04 9.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 56.667.632,004.06 4.06.03.04 35 005 5 2 2 56.667.632,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Habis 4.277.232,004.06 4.06.03.04 35 005 5 2 2 01 4.277.232,00 0,00 0,00

Belanja alat tulis kantor 2.738.232,00354.06 4.06.03.04 005 5 2 2 01 01 2.738.232,00 0,00 0,00

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 135.000,00354.06 4.06.03.04 005 5 2 2 01 04 135.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Penghargaan 1.404.000,00354.06 4.06.03.04 005 5 2 2 01 13 1.404.000,00 0,00 0,00

57Hal :Sekretariat Daerah

KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN

1 2 3 7

4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM

4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

J U M L A H

(Rp.)

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

5

Rp.

6

%

Belanja Cetak dan Penggandaan 8.680.000,004.06 4.06.03.04 35 005 5 2 2 06 8.680.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak 3.280.000,00354.06 4.06.03.04 005 5 2 2 06 01 3.280.000,00 0,00 0,00

Belanja Fotocopy 5.400.000,00354.06 4.06.03.04 005 5 2 2 06 03 5.400.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan dan Minuman 4.080.000,004.06 4.06.03.04 35 005 5 2 2 11 4.080.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan Minuman Kegiatan 4.080.000,00354.06 4.06.03.04 005 5 2 2 11 07 4.080.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas 34.680.400,004.06 4.06.03.04 35 005 5 2 2 15 34.680.400,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas luar daerah 34.680.400,00354.06 4.06.03.04 005 5 2 2 15 02 34.680.400,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 4.950.000,004.06 4.06.03.04 35 005 5 2 2 28 4.950.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 4.950.000,00354.06 4.06.03.04 005 5 2 2 28 01 4.950.000,00 0,00 0,00

ANALISIS JABATAN 70.414.800,004.06 4.06.03.04 35 006 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN

SUMBER DANA : APBD

70.414.800,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 29.800.000,004.06 4.06.03.04 35 006 5 2 1 29.800.000,00 0,00 0,00

Honorarium PNS 29.800.000,004.06 4.06.03.04 35 006 5 2 1 01 29.800.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 17.400.000,00354.06 4.06.03.04 006 5 2 1 01 01 17.400.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim Pengarah 4.800.000,00354.06 4.06.03.04 006 5 2 1 01 04 4.800.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim Pengelola Kegiatan 7.600.000,00354.06 4.06.03.04 006 5 2 1 01 06 7.600.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 40.614.800,004.06 4.06.03.04 35 006 5 2 2 40.614.800,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Habis 3.356.800,004.06 4.06.03.04 35 006 5 2 2 01 3.356.800,00 0,00 0,00

Belanja alat tulis kantor 3.221.800,00354.06 4.06.03.04 006 5 2 2 01 01 3.221.800,00 0,00 0,00

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 135.000,00354.06 4.06.03.04 006 5 2 2 01 04 135.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 10.944.000,004.06 4.06.03.04 35 006 5 2 2 06 10.944.000,00 0,00 0,00

Belanja Fotocopy 10.944.000,00354.06 4.06.03.04 006 5 2 2 06 03 10.944.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan dan Minuman 6.636.000,004.06 4.06.03.04 35 006 5 2 2 11 6.636.000,00 0,00 0,00

Belanja makanan dan minuman rapat 6.636.000,00354.06 4.06.03.04 006 5 2 2 11 02 6.636.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas 19.678.000,004.06 4.06.03.04 35 006 5 2 2 15 19.678.000,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas luar daerah 19.678.000,00354.06 4.06.03.04 006 5 2 2 15 02 19.678.000,00 0,00 0,00

PENGEMBANGAN E-SAKIP 200.608.900,004.06 4.06.03.04 35 013 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN

SUMBER DANA : APBD KAB

200.608.900,00 0,00 0,00

58Hal :Sekretariat Daerah

KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN

1 2 3 7

4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM

4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

J U M L A H

(Rp.)

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

5

Rp.

6

%

Belanja Pegawai 127.090.000,004.06 4.06.03.04 35 013 5 2 1 127.090.000,00 0,00 0,00

Honorarium PNS 127.090.000,004.06 4.06.03.04 35 013 5 2 1 01 127.090.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.850.000,00354.06 4.06.03.04 013 5 2 1 01 01 1.850.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim Pengarah 13.550.000,00354.06 4.06.03.04 013 5 2 1 01 04 13.550.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim Penyusun 48.000.000,00354.06 4.06.03.04 013 5 2 1 01 05 48.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim Pengelola Kegiatan 63.690.000,00354.06 4.06.03.04 013 5 2 1 01 06 63.690.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 73.518.900,004.06 4.06.03.04 35 013 5 2 2 73.518.900,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Habis 8.671.600,004.06 4.06.03.04 35 013 5 2 2 01 8.671.600,00 0,00 0,00

Belanja alat tulis kantor 8.671.600,00354.06 4.06.03.04 013 5 2 2 01 01 8.671.600,00 0,00 0,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 34.944.300,004.06 4.06.03.04 35 013 5 2 2 06 34.944.300,00 0,00 0,00

Belanja Cetak 26.919.000,00354.06 4.06.03.04 013 5 2 2 06 01 26.919.000,00 0,00 0,00

Belanja Fotocopy 8.025.300,00354.06 4.06.03.04 013 5 2 2 06 03 8.025.300,00 0,00 0,00

Belanja Makanan dan Minuman 5.280.000,004.06 4.06.03.04 35 013 5 2 2 11 5.280.000,00 0,00 0,00

Belanja makanan dan minuman rapat 5.280.000,00354.06 4.06.03.04 013 5 2 2 11 02 5.280.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas 24.623.000,004.06 4.06.03.04 35 013 5 2 2 15 24.623.000,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.250.000,00354.06 4.06.03.04 013 5 2 2 15 01 1.250.000,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas luar daerah 23.373.000,00354.06 4.06.03.04 013 5 2 2 15 02 23.373.000,00 0,00 0,00

EVALUASI KELEMBAGAAN 60.054.000,004.06 4.06.03.04 35 015 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN

SUMBER DANA : APBD KAB

60.054.000,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 23.980.000,004.06 4.06.03.04 35 015 5 2 1 23.980.000,00 0,00 0,00

Honorarium PNS 23.980.000,004.06 4.06.03.04 35 015 5 2 1 01 23.980.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim Pengelola Kegiatan 23.980.000,00354.06 4.06.03.04 015 5 2 1 01 06 23.980.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 36.074.000,004.06 4.06.03.04 35 015 5 2 2 36.074.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Habis 1.392.300,004.06 4.06.03.04 35 015 5 2 2 01 1.392.300,00 0,00 0,00

Belanja alat tulis kantor 1.302.300,00354.06 4.06.03.04 015 5 2 2 01 01 1.302.300,00 0,00 0,00

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 90.000,00354.06 4.06.03.04 015 5 2 2 01 04 90.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 10.781.700,004.06 4.06.03.04 35 015 5 2 2 06 10.781.700,00 0,00 0,00

Belanja Cetak 7.680.000,00354.06 4.06.03.04 015 5 2 2 06 01 7.680.000,00 0,00 0,00

59Hal :Sekretariat Daerah

KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN

1 2 3 7

4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM

4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

J U M L A H

(Rp.)

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

5

Rp.

6

%

Belanja Fotocopy 3.101.700,00354.06 4.06.03.04 015 5 2 2 06 03 3.101.700,00 0,00 0,00

Belanja Makanan dan Minuman 13.704.000,004.06 4.06.03.04 35 015 5 2 2 11 13.704.000,00 0,00 0,00

Belanja makanan dan minuman rapat 13.704.000,00354.06 4.06.03.04 015 5 2 2 11 02 13.704.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas 10.196.000,004.06 4.06.03.04 35 015 5 2 2 15 10.196.000,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas luar daerah 10.196.000,00354.06 4.06.03.04 015 5 2 2 15 02 10.196.000,00 0,00 0,00

REFORMASI BIROKRASI 24.364.000,004.06 4.06.03.04 35 016 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN

SUMBER DANA : APBD KAB

24.364.000,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 9.050.000,004.06 4.06.03.04 35 016 5 2 1 9.050.000,00 0,00 0,00

Honorarium PNS 9.050.000,004.06 4.06.03.04 35 016 5 2 1 01 9.050.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.050.000,00354.06 4.06.03.04 016 5 2 1 01 01 9.050.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 15.314.000,004.06 4.06.03.04 35 016 5 2 2 15.314.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Habis 1.579.000,004.06 4.06.03.04 35 016 5 2 2 01 1.579.000,00 0,00 0,00

Belanja alat tulis kantor 1.519.000,00354.06 4.06.03.04 016 5 2 2 01 01 1.519.000,00 0,00 0,00

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 60.000,00354.06 4.06.03.04 016 5 2 2 01 04 60.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 7.080.000,004.06 4.06.03.04 35 016 5 2 2 06 7.080.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak 4.080.000,00354.06 4.06.03.04 016 5 2 2 06 01 4.080.000,00 0,00 0,00

Belanja Fotocopy 3.000.000,00354.06 4.06.03.04 016 5 2 2 06 03 3.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan dan Minuman 2.520.000,004.06 4.06.03.04 35 016 5 2 2 11 2.520.000,00 0,00 0,00

Belanja makanan dan minuman rapat 2.520.000,00354.06 4.06.03.04 016 5 2 2 11 02 2.520.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas 4.135.000,004.06 4.06.03.04 35 016 5 2 2 15 4.135.000,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas luar daerah 4.135.000,00354.06 4.06.03.04 016 5 2 2 15 02 4.135.000,00 0,00 0,00

SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN

PEMBANGUNAN)

419.587.043,004.06 4.06.03.05 00 000 5 2 419.587.043,00 0,00 0,00

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

79.560.343,004.06 4.06.03.05 02 79.560.343,00 0,00 0,00

PEMELIHARAAN APLIKASI SISTEM

PELAPORAN

79.560.343,004.06 4.06.03.05 02 128 LOKASI : BAGIAN PEMBANGUNAN SETDA

SUMBER DANA : APBD KAB

79.560.343,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 1.500.000,004.06 4.06.03.05 02 128 5 2 1 1.500.000,00 0,00 0,00

Honorarium PNS 1.500.000,004.06 4.06.03.05 02 128 5 2 1 01 1.500.000,00 0,00 0,00

60Hal :Sekretariat Daerah

KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN

1 2 3 7

4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM

4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

J U M L A H

(Rp.)

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

5

Rp.

6

%

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 750.000,00024.06 4.06.03.05 128 5 2 1 01 01 750.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 450.000,00024.06 4.06.03.05 128 5 2 1 01 17 450.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan 300.000,00024.06 4.06.03.05 128 5 2 1 01 22 300.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 78.060.343,004.06 4.06.03.05 02 128 5 2 2 78.060.343,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Habis 718.000,004.06 4.06.03.05 02 128 5 2 2 01 718.000,00 0,00 0,00

Belanja alat tulis kantor 658.000,00024.06 4.06.03.05 128 5 2 2 01 01 658.000,00 0,00 0,00

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 60.000,00024.06 4.06.03.05 128 5 2 2 01 04 60.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 390.000,004.06 4.06.03.05 02 128 5 2 2 06 390.000,00 0,00 0,00

Belanja Fotocopy 390.000,00024.06 4.06.03.05 128 5 2 2 06 03 390.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas 8.587.343,004.06 4.06.03.05 02 128 5 2 2 15 8.587.343,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas luar daerah 8.587.343,00024.06 4.06.03.05 128 5 2 2 15 02 8.587.343,00 0,00 0,00

Belanja Pemeliharaan 68.365.000,004.06 4.06.03.05 02 128 5 2 2 20 68.365.000,00 0,00 0,00

Belanja Pemeliharaan Software 68.365.000,00024.06 4.06.03.05 128 5 2 2 20 29 68.365.000,00 0,00 0,00

PROGRAM PENGENDALIAN

PEMBANGUNAN

340.026.700,004.06 4.06.03.05 32 340.026.700,00 0,00 0,00

PENYUSUNAN BUKU LAPORAN

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN

BELANJA LANGSUNG APBD, BANTUAN

KABUPATEN/KOTA DAN TUGAS

PEMBANTUAN

92.226.200,004.06 4.06.03.05 32 001 LOKASI : BAGIAN PEMBANGUNAN SETDA

SUMBER DANA : APBD KAB

92.226.200,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 59.650.000,004.06 4.06.03.05 32 001 5 2 1 59.650.000,00 0,00 0,00

Honorarium PNS 59.650.000,004.06 4.06.03.05 32 001 5 2 1 01 59.650.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.650.000,00324.06 4.06.03.05 001 5 2 1 01 01 7.650.000,00 0,00 0,00

Honorarium Upah Bulanan 52.000.000,00324.06 4.06.03.05 001 5 2 1 01 10 52.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 32.576.200,004.06 4.06.03.05 32 001 5 2 2 32.576.200,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Habis 5.892.000,004.06 4.06.03.05 32 001 5 2 2 01 5.892.000,00 0,00 0,00

Belanja alat tulis kantor 5.652.000,00324.06 4.06.03.05 001 5 2 2 01 01 5.652.000,00 0,00 0,00

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 240.000,00324.06 4.06.03.05 001 5 2 2 01 04 240.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 26.684.200,004.06 4.06.03.05 32 001 5 2 2 06 26.684.200,00 0,00 0,00

61Hal :Sekretariat Daerah

KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN

1 2 3 7

4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM

4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

J U M L A H

(Rp.)

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

5

Rp.

6

%

Belanja Cetak 4.000.000,00324.06 4.06.03.05 001 5 2 2 06 01 4.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Penggandaan 6.672.000,00324.06 4.06.03.05 001 5 2 2 06 02 6.672.000,00 0,00 0,00

Belanja Fotocopy 16.012.200,00324.06 4.06.03.05 001 5 2 2 06 03 16.012.200,00 0,00 0,00

KOORDINASI PENGENDALIAN DAN

PELAPORAN KEGIATAN

179.461.500,004.06 4.06.03.05 32 002 LOKASI : BAGIAN PEMBANGUNAN SETDA

SUMBER DANA : APBD, APBD KAB

179.461.500,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 71.930.000,004.06 4.06.03.05 32 002 5 2 1 71.930.000,00 0,00 0,00

Honorarium PNS 71.930.000,004.06 4.06.03.05 32 002 5 2 1 01 71.930.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.580.000,00324.06 4.06.03.05 002 5 2 1 01 01 8.580.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim Evaluasi 63.350.000,00324.06 4.06.03.05 002 5 2 1 01 08 63.350.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 107.531.500,004.06 4.06.03.05 32 002 5 2 2 107.531.500,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Habis 6.680.200,004.06 4.06.03.05 32 002 5 2 2 01 6.680.200,00 0,00 0,00

Belanja alat tulis kantor 6.380.200,00324.06 4.06.03.05 002 5 2 2 01 01 6.380.200,00 0,00 0,00

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 300.000,00324.06 4.06.03.05 002 5 2 2 01 04 300.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 2.361.300,004.06 4.06.03.05 32 002 5 2 2 06 2.361.300,00 0,00 0,00

Belanja Fotocopy 2.361.300,00324.06 4.06.03.05 002 5 2 2 06 03 2.361.300,00 0,00 0,00

Belanja Makanan dan Minuman 21.700.000,004.06 4.06.03.05 32 002 5 2 2 11 21.700.000,00 0,00 0,00

Belanja makanan dan minuman rapat 21.700.000,00324.06 4.06.03.05 002 5 2 2 11 02 21.700.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas 76.790.000,004.06 4.06.03.05 32 002 5 2 2 15 76.790.000,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 30.740.000,00324.06 4.06.03.05 002 5 2 2 15 01 30.740.000,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas luar daerah 46.050.000,00324.06 4.06.03.05 002 5 2 2 15 02 46.050.000,00 0,00 0,00

SOSIALISASI DAN DISEMINASI

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

JASA KONSTRUKSI DAN PERATURAN

LAINNYA YANG TERKAIT

68.339.000,004.06 4.06.03.05 32 005 LOKASI : BAGIAN PEMBANGUNAN SETDA

SUMBER DANA : APBD KAB

68.339.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 68.339.000,004.06 4.06.03.05 32 005 5 2 2 68.339.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Habis 40.773.000,004.06 4.06.03.05 32 005 5 2 2 01 40.773.000,00 0,00 0,00

Belanja alat tulis kantor 40.611.000,00324.06 4.06.03.05 005 5 2 2 01 01 40.611.000,00 0,00 0,00

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 162.000,00324.06 4.06.03.05 005 5 2 2 01 04 162.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 11.550.000,004.06 4.06.03.05 32 005 5 2 2 06 11.550.000,00 0,00 0,00

62Hal :Sekretariat Daerah

KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN

1 2 3 7

4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM

4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

J U M L A H

(Rp.)

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

5

Rp.

6

%

Belanja Cetak 11.550.000,00324.06 4.06.03.05 005 5 2 2 06 01 11.550.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan dan Minuman 360.000,004.06 4.06.03.05 32 005 5 2 2 11 360.000,00 0,00 0,00

Belanja makanan dan minuman rapat 360.000,00324.06 4.06.03.05 005 5 2 2 11 02 360.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas 15.656.000,004.06 4.06.03.05 32 005 5 2 2 15 15.656.000,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas luar daerah 15.656.000,00324.06 4.06.03.05 005 5 2 2 15 02 15.656.000,00 0,00 0,00

SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN

KESEJAHTERAAN RAKYAT)

3.620.272.656,004.06 4.06.03.06 00 000 5 2 3.620.272.656,00 0,00 0,00

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

176.736.000,004.06 4.06.03.06 02 176.736.000,00 0,00 0,00

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

MASJID AL MUHTAROM KAJEN

150.796.000,004.06 4.06.03.06 02 002 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN

SUMBER DANA : APBD, APBD KAB

150.796.000,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 65.162.500,004.06 4.06.03.06 02 002 5 2 1 65.162.500,00 0,00 0,00

Honorarium PNS 1.350.000,004.06 4.06.03.06 02 002 5 2 1 01 1.350.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.350.000,00024.06 4.06.03.06 002 5 2 1 01 01 1.350.000,00 0,00 0,00

Honorarium Non PNS 63.812.500,004.06 4.06.03.06 02 002 5 2 1 02 63.812.500,00 0,00 0,00

Honorarium/Upah Harian/Borongan 63.812.500,00024.06 4.06.03.06 002 5 2 1 02 04 63.812.500,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 85.633.500,004.06 4.06.03.06 02 002 5 2 2 85.633.500,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Habis 5.534.000,004.06 4.06.03.06 02 002 5 2 2 01 5.534.000,00 0,00 0,00

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 135.000,00024.06 4.06.03.06 002 5 2 2 01 04 135.000,00 0,00 0,00

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 5.399.000,00024.06 4.06.03.06 002 5 2 2 01 05 5.399.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan/Material 80.099.500,004.06 4.06.03.06 02 002 5 2 2 02 80.099.500,00 0,00 0,00

Belanja bahan baku bangunan 80.099.500,00024.06 4.06.03.06 002 5 2 2 02 01 80.099.500,00 0,00 0,00

PENGADAAN KOMPUTER, PRINTER, LCD

DAN PERLENGKAPANNYA

25.940.000,004.06 4.06.03.06 02 012 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN 25.940.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal 25.940.000,004.06 4.06.03.06 02 012 5 2 3 25.940.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Komputer 25.940.000,004.06 4.06.03.06 02 012 5 2 3 12 25.940.000,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan komputer/PC 25.940.000,00024.06 4.06.03.06 012 5 2 3 12 02 25.940.000,00 0,00 0,00

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN

MASYARAKAT

3.443.536.656,004.06 4.06.03.06 38 3.443.536.656,00 0,00 0,00

63Hal :Sekretariat Daerah

KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN

1 2 3 7

4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM

4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

J U M L A H

(Rp.)

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

5

Rp.

6

%

FASILITASI PENINGKATAN

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

454.141.880,004.06 4.06.03.06 38 004 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN

SUMBER DANA : APBD

454.141.880,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 3.660.000,004.06 4.06.03.06 38 004 5 2 1 3.660.000,00 0,00 0,00

Honorarium PNS 3.660.000,004.06 4.06.03.06 38 004 5 2 1 01 3.660.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.760.000,00384.06 4.06.03.06 004 5 2 1 01 01 1.760.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan

(PPHP)

700.000,00384.06 4.06.03.06 004 5 2 1 01 03 700.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.200.000,00384.06 4.06.03.06 004 5 2 1 01 17 1.200.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 450.481.880,004.06 4.06.03.06 38 004 5 2 2 450.481.880,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas 11.175.500,004.06 4.06.03.06 38 004 5 2 2 15 11.175.500,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 8.950.000,00384.06 4.06.03.06 004 5 2 2 15 01 8.950.000,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas luar daerah 2.225.500,00384.06 4.06.03.06 004 5 2 2 15 02 2.225.500,00 0,00 0,00

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada

Masyarakat/Pihak Ketiga

439.306.380,004.06 4.06.03.06 38 004 5 2 2 23 439.306.380,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan

Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

439.306.380,00384.06 4.06.03.06 004 5 2 2 23 04 439.306.380,00 0,00 0,00

PELAYANAN KESEHATAN DAN

PELAKSANAAN IBADAH HAJI

492.258.176,004.06 4.06.03.06 38 007 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN

SUMBER DANA : APBD

492.258.176,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 2.880.000,004.06 4.06.03.06 38 007 5 2 1 2.880.000,00 0,00 0,00

Honorarium PNS 2.880.000,004.06 4.06.03.06 38 007 5 2 1 01 2.880.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.880.000,00384.06 4.06.03.06 007 5 2 1 01 01 2.880.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 489.378.176,004.06 4.06.03.06 38 007 5 2 2 489.378.176,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Kantor 489.378.176,004.06 4.06.03.06 38 007 5 2 2 03 489.378.176,00 0,00 0,00

Belanja Transportasi dan Akomodasi 489.378.176,00384.06 4.06.03.06 007 5 2 2 03 13 489.378.176,00 0,00 0,00

FASILITASI PEMBINAAN BIDANG

KEAGAMAAN KABUPATEN PEKALONGAN

2.497.136.600,004.06 4.06.03.06 38 020 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN

SUMBER DANA : APBD

2.497.136.600,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 872.310.000,004.06 4.06.03.06 38 020 5 2 1 872.310.000,00 0,00 0,00

Honorarium PNS 16.160.000,004.06 4.06.03.06 38 020 5 2 1 01 16.160.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.260.000,00384.06 4.06.03.06 020 5 2 1 01 01 8.260.000,00 0,00 0,00

64Hal :Sekretariat Daerah

KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN

1 2 3 7

4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM

4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

J U M L A H

(Rp.)

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

5

Rp.

6

%

Honorarium Tim/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 600.000,00384.06 4.06.03.06 020 5 2 1 01 02 600.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan

(PPHP)

350.000,00384.06 4.06.03.06 020 5 2 1 01 03 350.000,00 0,00 0,00

Honorarium Upah Harian 6.950.000,00384.06 4.06.03.06 020 5 2 1 01 11 6.950.000,00 0,00 0,00

Honorarium Non PNS 856.150.000,004.06 4.06.03.06 38 020 5 2 1 02 856.150.000,00 0,00 0,00

Honorarium Upah Bulanan 848.000.000,00384.06 4.06.03.06 020 5 2 1 02 03 848.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium/Upah Harian/Borongan 8.150.000,00384.06 4.06.03.06 020 5 2 1 02 04 8.150.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 1.624.826.600,004.06 4.06.03.06 38 020 5 2 2 1.624.826.600,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Habis 1.367.000,004.06 4.06.03.06 38 020 5 2 2 01 1.367.000,00 0,00 0,00

Belanja alat tulis kantor 725.000,00384.06 4.06.03.06 020 5 2 2 01 01 725.000,00 0,00 0,00

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 642.000,00384.06 4.06.03.06 020 5 2 2 01 04 642.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Kantor 65.484.000,004.06 4.06.03.06 38 020 5 2 2 03 65.484.000,00 0,00 0,00

Belanja Transportasi dan Akomodasi 56.100.000,00384.06 4.06.03.06 020 5 2 2 03 13 56.100.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Dekorasi 3.384.000,00384.06 4.06.03.06 020 5 2 2 03 15 3.384.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Pembuatan Spanduk 6.000.000,00384.06 4.06.03.06 020 5 2 2 03 19 6.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 2.108.000,004.06 4.06.03.06 38 020 5 2 2 06 2.108.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak 350.000,00384.06 4.06.03.06 020 5 2 2 06 01 350.000,00 0,00 0,00

Belanja Fotocopy 1.758.000,00384.06 4.06.03.06 020 5 2 2 06 03 1.758.000,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 5.328.000,004.06 4.06.03.06 38 020 5 2 2 07 5.328.000,00 0,00 0,00

Belanja sewa gedung/kantor/tempat 5.328.000,00384.06 4.06.03.06 020 5 2 2 07 02 5.328.000,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas 8.000.000,004.06 4.06.03.06 38 020 5 2 2 08 8.000.000,00 0,00 0,00

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 8.000.000,00384.06 4.06.03.06 020 5 2 2 08 01 8.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan

Kantor

66.318.200,004.06 4.06.03.06 38 020 5 2 2 10 66.318.200,00 0,00 0,00

Belanja sewa meja kursi 15.500.000,00384.06 4.06.03.06 020 5 2 2 10 01 15.500.000,00 0,00 0,00

Belanja sewa generator 6.600.000,00384.06 4.06.03.06 020 5 2 2 10 04 6.600.000,00 0,00 0,00

Belanja sewa tenda/tratag 20.770.000,00384.06 4.06.03.06 020 5 2 2 10 05 20.770.000,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Sound System 23.448.200,00384.06 4.06.03.06 020 5 2 2 10 09 23.448.200,00 0,00 0,00

65Hal :Sekretariat Daerah

KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN

1 2 3 7

4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM

4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

J U M L A H

(Rp.)

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

5

Rp.

6

%

Belanja Makanan dan Minuman 1.320.125.000,004.06 4.06.03.06 38 020 5 2 2 11 1.320.125.000,00 0,00 0,00

Belanja makanan dan minuman peserta 420.125.000,00384.06 4.06.03.06 020 5 2 2 11 04 420.125.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan Minuman Kegiatan 900.000.000,00384.06 4.06.03.06 020 5 2 2 11 07 900.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Pakaian Kerja 16.114.000,004.06 4.06.03.06 38 020 5 2 2 13 16.114.000,00 0,00 0,00

Belanja pakaian kerja lapangan 16.114.000,00384.06 4.06.03.06 020 5 2 2 13 01 16.114.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas 34.982.400,004.06 4.06.03.06 38 020 5 2 2 15 34.982.400,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.880.000,00384.06 4.06.03.06 020 5 2 2 15 01 5.880.000,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas luar daerah 29.102.400,00384.06 4.06.03.06 020 5 2 2 15 02 29.102.400,00 0,00 0,00

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada

Masyarakat/Pihak Ketiga

105.000.000,004.06 4.06.03.06 38 020 5 2 2 23 105.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan

Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

105.000.000,00384.06 4.06.03.06 020 5 2 2 23 04 105.000.000,00 0,00 0,00

SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN

PEREKONOMIAN)

307.600.000,004.06 4.06.03.07 00 000 5 2 307.600.000,00 0,00 0,00

PROGRAM PENYELENGGARAAN

KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM

117.000.000,004.06 4.06.03.07 33 117.000.000,00 0,00 0,00

FASILITASI DAN KOORDINASI

PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

DAN LINGKUNGAN HIDUP

52.000.000,004.06 4.06.03.07 33 001 LOKASI : KAB. PEKALONGAN 52.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 8.400.000,004.06 4.06.03.07 33 001 5 2 1 8.400.000,00 0,00 0,00

Honorarium PNS 8.400.000,004.06 4.06.03.07 33 001 5 2 1 01 8.400.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.400.000,00334.06 4.06.03.07 001 5 2 1 01 01 8.400.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 43.600.000,004.06 4.06.03.07 33 001 5 2 2 43.600.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Habis 4.879.400,004.06 4.06.03.07 33 001 5 2 2 01 4.879.400,00 0,00 0,00

Belanja alat tulis kantor 4.729.400,00334.06 4.06.03.07 001 5 2 2 01 01 4.729.400,00 0,00 0,00

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 150.000,00334.06 4.06.03.07 001 5 2 2 01 04 150.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 1.200.000,004.06 4.06.03.07 33 001 5 2 2 06 1.200.000,00 0,00 0,00

Belanja Fotocopy 1.200.000,00334.06 4.06.03.07 001 5 2 2 06 03 1.200.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan dan Minuman 1.620.000,004.06 4.06.03.07 33 001 5 2 2 11 1.620.000,00 0,00 0,00

66Hal :Sekretariat Daerah

KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN

1 2 3 7

4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM

4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

J U M L A H

(Rp.)

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

5

Rp.

6

%

Belanja makanan dan minuman rapat 1.620.000,00334.06 4.06.03.07 001 5 2 2 11 02 1.620.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas 35.900.600,004.06 4.06.03.07 33 001 5 2 2 15 35.900.600,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 10.920.000,00334.06 4.06.03.07 001 5 2 2 15 01 10.920.000,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas luar daerah 24.980.600,00334.06 4.06.03.07 001 5 2 2 15 02 24.980.600,00 0,00 0,00

SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG

CUKAI (DBHCHT)

65.000.000,004.06 4.06.03.07 33 003 LOKASI : KAB. PEKALONGAN

SUMBER DANA : APBD

65.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 5.250.000,004.06 4.06.03.07 33 003 5 2 1 5.250.000,00 0,00 0,00

Honorarium PNS 5.250.000,004.06 4.06.03.07 33 003 5 2 1 01 5.250.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.250.000,00334.06 4.06.03.07 003 5 2 1 01 01 2.250.000,00 0,00 0,00

Honorarium Upah Bulanan 3.000.000,00334.06 4.06.03.07 003 5 2 1 01 10 3.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 59.750.000,004.06 4.06.03.07 33 003 5 2 2 59.750.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Habis 6.101.200,004.06 4.06.03.07 33 003 5 2 2 01 6.101.200,00 0,00 0,00

Belanja alat tulis kantor 5.996.200,00334.06 4.06.03.07 003 5 2 2 01 01 5.996.200,00 0,00 0,00

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 105.000,00334.06 4.06.03.07 003 5 2 2 01 04 105.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Kantor 369.600,004.06 4.06.03.07 33 003 5 2 2 03 369.600,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Pembuatan Spanduk 369.600,00334.06 4.06.03.07 003 5 2 2 03 19 369.600,00 0,00 0,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 3.000.000,004.06 4.06.03.07 33 003 5 2 2 06 3.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Fotocopy 3.000.000,00334.06 4.06.03.07 003 5 2 2 06 03 3.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan dan Minuman 4.920.000,004.06 4.06.03.07 33 003 5 2 2 11 4.920.000,00 0,00 0,00

Belanja makanan dan minuman rapat 360.000,00334.06 4.06.03.07 003 5 2 2 11 02 360.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan Minuman Kegiatan 4.560.000,00334.06 4.06.03.07 003 5 2 2 11 07 4.560.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas 41.839.200,004.06 4.06.03.07 33 003 5 2 2 15 41.839.200,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 780.000,00334.06 4.06.03.07 003 5 2 2 15 01 780.000,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas luar daerah 41.059.200,00334.06 4.06.03.07 003 5 2 2 15 02 41.059.200,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 3.520.000,004.06 4.06.03.07 33 003 5 2 2 28 3.520.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 3.520.000,00334.06 4.06.03.07 003 5 2 2 28 01 3.520.000,00 0,00 0,00

PROGRAM PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN UMUM

190.600.000,004.06 4.06.03.07 34 190.600.000,00 0,00 0,00

67Hal :Sekretariat Daerah

KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN

1 2 3 7

4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM

4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

J U M L A H

(Rp.)

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

5

Rp.

6

%

FASILITASI, PEMBINAAN DAN EVALUASI

PERUSAHAAN DAERAH

91.600.000,004.06 4.06.03.07 34 001 LOKASI : KAB. PEKALONGAN

SUMBER DANA : APBD

91.600.000,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 30.000.000,004.06 4.06.03.07 34 001 5 2 1 30.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium PNS 30.000.000,004.06 4.06.03.07 34 001 5 2 1 01 30.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.250.000,00344.06 4.06.03.07 001 5 2 1 01 01 2.250.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim Pengelola Kegiatan 1.350.000,00344.06 4.06.03.07 001 5 2 1 01 06 1.350.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim/Panitia 25.200.000,00344.06 4.06.03.07 001 5 2 1 01 14 25.200.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 700.000,00344.06 4.06.03.07 001 5 2 1 01 17 700.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan 500.000,00344.06 4.06.03.07 001 5 2 1 01 22 500.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 61.600.000,004.06 4.06.03.07 34 001 5 2 2 61.600.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Habis 1.132.000,004.06 4.06.03.07 34 001 5 2 2 01 1.132.000,00 0,00 0,00

Belanja alat tulis kantor 952.000,00344.06 4.06.03.07 001 5 2 2 01 01 952.000,00 0,00 0,00

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 180.000,00344.06 4.06.03.07 001 5 2 2 01 04 180.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Kantor 492.800,004.06 4.06.03.07 34 001 5 2 2 03 492.800,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Pembuatan Spanduk 492.800,00344.06 4.06.03.07 001 5 2 2 03 19 492.800,00 0,00 0,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 900.000,004.06 4.06.03.07 34 001 5 2 2 06 900.000,00 0,00 0,00

Belanja Fotocopy 900.000,00344.06 4.06.03.07 001 5 2 2 06 03 900.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan dan Minuman 1.200.000,004.06 4.06.03.07 34 001 5 2 2 11 1.200.000,00 0,00 0,00

Belanja makanan dan minuman rapat 1.200.000,00344.06 4.06.03.07 001 5 2 2 11 02 1.200.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas 27.875.200,004.06 4.06.03.07 34 001 5 2 2 15 27.875.200,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.200.000,00344.06 4.06.03.07 001 5 2 2 15 01 5.200.000,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas luar daerah 22.675.200,00344.06 4.06.03.07 001 5 2 2 15 02 22.675.200,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Konsultansi 30.000.000,004.06 4.06.03.07 34 001 5 2 2 21 30.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 30.000.000,00344.06 4.06.03.07 001 5 2 2 21 01 30.000.000,00 0,00 0,00

FASILITASI, MONEV, PENGEMBANGAN

PEREKONOMIAN DAERAH DAN

INVESTASI

99.000.000,004.06 4.06.03.07 34 014 LOKASI : KAB. PEKALONGAN

SUMBER DANA : APBD

99.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 38.120.000,004.06 4.06.03.07 34 014 5 2 1 38.120.000,00 0,00 0,00

Honorarium PNS 38.120.000,004.06 4.06.03.07 34 014 5 2 1 01 38.120.000,00 0,00 0,00

68Hal :Sekretariat Daerah

KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN

1 2 3 7

4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM

4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

J U M L A H

(Rp.)

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

5

Rp.

6

%

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.120.000,00344.06 4.06.03.07 014 5 2 1 01 01 9.120.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim Pengelola Kegiatan 9.750.000,00344.06 4.06.03.07 014 5 2 1 01 06 9.750.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim/Panitia 19.250.000,00344.06 4.06.03.07 014 5 2 1 01 14 19.250.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 60.880.000,004.06 4.06.03.07 34 014 5 2 2 60.880.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Habis 3.958.200,004.06 4.06.03.07 34 014 5 2 2 01 3.958.200,00 0,00 0,00

Belanja alat tulis kantor 3.478.200,00344.06 4.06.03.07 014 5 2 2 01 01 3.478.200,00 0,00 0,00

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 480.000,00344.06 4.06.03.07 014 5 2 2 01 04 480.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Kantor 6.160.000,004.06 4.06.03.07 34 014 5 2 2 03 6.160.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Pembuatan Spanduk 6.160.000,00344.06 4.06.03.07 014 5 2 2 03 19 6.160.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 5.350.000,004.06 4.06.03.07 34 014 5 2 2 06 5.350.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak 4.000.000,00344.06 4.06.03.07 014 5 2 2 06 01 4.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Fotocopy 1.350.000,00344.06 4.06.03.07 014 5 2 2 06 03 1.350.000,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.800.000,004.06 4.06.03.07 34 014 5 2 2 08 1.800.000,00 0,00 0,00

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.800.000,00344.06 4.06.03.07 014 5 2 2 08 01 1.800.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan dan Minuman 5.960.000,004.06 4.06.03.07 34 014 5 2 2 11 5.960.000,00 0,00 0,00

Belanja makanan dan minuman rapat 2.160.000,00344.06 4.06.03.07 014 5 2 2 11 02 2.160.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan Minuman Kegiatan 3.800.000,00344.06 4.06.03.07 014 5 2 2 11 07 3.800.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas 36.331.800,004.06 4.06.03.07 34 014 5 2 2 15 36.331.800,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 10.400.000,00344.06 4.06.03.07 014 5 2 2 15 01 10.400.000,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas luar daerah 25.931.800,00344.06 4.06.03.07 014 5 2 2 15 02 25.931.800,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 1.320.000,004.06 4.06.03.07 34 014 5 2 2 28 1.320.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1.320.000,00344.06 4.06.03.07 014 5 2 2 28 01 1.320.000,00 0,00 0,00

SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN

PENGADAAN BARANG/JASA)

1.127.565.830,004.06 4.06.03.08 00 000 5 2 1.127.565.830,00 0,00 0,00

PROGRAM PENGENDALIAN

PEMBANGUNAN

1.127.565.830,004.06 4.06.03.08 32 1.127.565.830,00 0,00 0,00

SEWA BANDWIDTH 193.758.000,004.06 4.06.03.08 32 003 LOKASI : KAJEN

SUMBER DANA : APBD KAB

193.758.000,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 600.000,004.06 4.06.03.08 32 003 5 2 1 600.000,00 0,00 0,00

69Hal :Sekretariat Daerah

KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN

1 2 3 7

4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM

4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

J U M L A H

(Rp.)

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

5

Rp.

6

%

Honorarium PNS 600.000,004.06 4.06.03.08 32 003 5 2 1 01 600.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 600.000,00324.06 4.06.03.08 003 5 2 1 01 01 600.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 193.158.000,004.06 4.06.03.08 32 003 5 2 2 193.158.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Habis 162.000,004.06 4.06.03.08 32 003 5 2 2 01 162.000,00 0,00 0,00

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 162.000,00324.06 4.06.03.08 003 5 2 2 01 04 162.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Kantor 192.996.000,004.06 4.06.03.08 32 003 5 2 2 03 192.996.000,00 0,00 0,00

Belanja kawat/faksimili/internet 192.996.000,00324.06 4.06.03.08 003 5 2 2 03 06 192.996.000,00 0,00 0,00

OPERASIONALISASI UNIT LAYANAN

PENGADAAN (ULP)

700.487.130,004.06 4.06.03.08 32 004 LOKASI : KAJEN 700.487.130,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 448.270.000,004.06 4.06.03.08 32 004 5 2 1 448.270.000,00 0,00 0,00

Honorarium PNS 448.270.000,004.06 4.06.03.08 32 004 5 2 1 01 448.270.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 21.720.000,00324.06 4.06.03.08 004 5 2 1 01 01 21.720.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 259.150.000,00324.06 4.06.03.08 004 5 2 1 01 02 259.150.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan

(PPHP)

3.000.000,00324.06 4.06.03.08 004 5 2 1 01 03 3.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim Pengarah 101.400.000,00324.06 4.06.03.08 004 5 2 1 01 04 101.400.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim/Panitia 58.800.000,00324.06 4.06.03.08 004 5 2 1 01 14 58.800.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 4.200.000,00324.06 4.06.03.08 004 5 2 1 01 17 4.200.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 252.217.130,004.06 4.06.03.08 32 004 5 2 2 252.217.130,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Habis 47.386.700,004.06 4.06.03.08 32 004 5 2 2 01 47.386.700,00 0,00 0,00

Belanja alat tulis kantor 47.146.700,00324.06 4.06.03.08 004 5 2 2 01 01 47.146.700,00 0,00 0,00

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 240.000,00324.06 4.06.03.08 004 5 2 2 01 04 240.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 8.480.700,004.06 4.06.03.08 32 004 5 2 2 06 8.480.700,00 0,00 0,00

Belanja Fotocopy 8.480.700,00324.06 4.06.03.08 004 5 2 2 06 03 8.480.700,00 0,00 0,00

Belanja Makanan dan Minuman 10.398.000,004.06 4.06.03.08 32 004 5 2 2 11 10.398.000,00 0,00 0,00

Belanja makanan dan minuman rapat 4.800.000,00324.06 4.06.03.08 004 5 2 2 11 02 4.800.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan Minuman Kegiatan 5.598.000,00324.06 4.06.03.08 004 5 2 2 11 07 5.598.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas 161.951.730,004.06 4.06.03.08 32 004 5 2 2 15 161.951.730,00 0,00 0,00

70Hal :Sekretariat Daerah

KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN

1 2 3 7

4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM

4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

J U M L A H

(Rp.)

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

5

Rp.

6

%

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 62.240.000,00324.06 4.06.03.08 004 5 2 2 15 01 62.240.000,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas luar daerah 99.711.730,00324.06 4.06.03.08 004 5 2 2 15 02 99.711.730,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 24.000.000,004.06 4.06.03.08 32 004 5 2 2 28 24.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 24.000.000,00324.06 4.06.03.08 004 5 2 2 28 01 24.000.000,00 0,00 0,00

PEMBINAAN PENGELOLA PENGADAAN

BARANG/JASA

64.750.700,004.06 4.06.03.08 32 010 LOKASI : KAJEN 64.750.700,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 27.380.000,004.06 4.06.03.08 32 010 5 2 1 27.380.000,00 0,00 0,00

Honorarium PNS 27.380.000,004.06 4.06.03.08 32 010 5 2 1 01 27.380.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.120.000,00324.06 4.06.03.08 010 5 2 1 01 01 5.120.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim Pengelola Kegiatan 9.360.000,00324.06 4.06.03.08 010 5 2 1 01 06 9.360.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim/Panitia 12.900.000,00324.06 4.06.03.08 010 5 2 1 01 14 12.900.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 37.370.700,004.06 4.06.03.08 32 010 5 2 2 37.370.700,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Habis 4.815.800,004.06 4.06.03.08 32 010 5 2 2 01 4.815.800,00 0,00 0,00

Belanja alat tulis kantor 4.587.800,00324.06 4.06.03.08 010 5 2 2 01 01 4.587.800,00 0,00 0,00

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 228.000,00324.06 4.06.03.08 010 5 2 2 01 04 228.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 11.064.900,004.06 4.06.03.08 32 010 5 2 2 06 11.064.900,00 0,00 0,00

Belanja Cetak 9.360.000,00324.06 4.06.03.08 010 5 2 2 06 01 9.360.000,00 0,00 0,00

Belanja Fotocopy 1.704.900,00324.06 4.06.03.08 010 5 2 2 06 03 1.704.900,00 0,00 0,00

Belanja Makanan dan Minuman 11.994.000,004.06 4.06.03.08 32 010 5 2 2 11 11.994.000,00 0,00 0,00

Belanja makanan dan minuman rapat 1.164.000,00324.06 4.06.03.08 010 5 2 2 11 02 1.164.000,00 0,00 0,00

Belanja makanan dan minuman peserta 10.830.000,00324.06 4.06.03.08 010 5 2 2 11 04 10.830.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas 7.296.000,004.06 4.06.03.08 32 010 5 2 2 15 7.296.000,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas luar daerah 7.296.000,00324.06 4.06.03.08 010 5 2 2 15 02 7.296.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 2.200.000,004.06 4.06.03.08 32 010 5 2 2 28 2.200.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 2.200.000,00324.06 4.06.03.08 010 5 2 2 28 01 2.200.000,00 0,00 0,00

PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN

APLIKASI SISTEM INFORMASI

168.570.000,004.06 4.06.03.08 32 014 LOKASI : KAJEN 168.570.000,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 89.070.000,004.06 4.06.03.08 32 014 5 2 1 89.070.000,00 0,00 0,00

71Hal :Sekretariat Daerah

KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN

1 2 3 7

4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM

4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

J U M L A H

(Rp.)

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

5

Rp.

6

%

Honorarium PNS 89.070.000,004.06 4.06.03.08 32 014 5 2 1 01 89.070.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.120.000,00324.06 4.06.03.08 014 5 2 1 01 01 9.120.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan

(PPHP)

300.000,00324.06 4.06.03.08 014 5 2 1 01 03 300.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim Pengarah 31.200.000,00324.06 4.06.03.08 014 5 2 1 01 04 31.200.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim Pengelola Kegiatan 48.000.000,00324.06 4.06.03.08 014 5 2 1 01 06 48.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 450.000,00324.06 4.06.03.08 014 5 2 1 01 17 450.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 79.500.000,004.06 4.06.03.08 32 014 5 2 2 79.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Habis 760.000,004.06 4.06.03.08 32 014 5 2 2 01 760.000,00 0,00 0,00

Belanja alat tulis kantor 700.000,00324.06 4.06.03.08 014 5 2 2 01 01 700.000,00 0,00 0,00

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 60.000,00324.06 4.06.03.08 014 5 2 2 01 04 60.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Kantor 56.400.000,004.06 4.06.03.08 32 014 5 2 2 03 56.400.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Pihak Ketiga 56.400.000,00324.06 4.06.03.08 014 5 2 2 03 16 56.400.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 450.000,004.06 4.06.03.08 32 014 5 2 2 06 450.000,00 0,00 0,00

Belanja Fotocopy 450.000,00324.06 4.06.03.08 014 5 2 2 06 03 450.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan dan Minuman 264.000,004.06 4.06.03.08 32 014 5 2 2 11 264.000,00 0,00 0,00

Belanja makanan dan minuman rapat 264.000,00324.06 4.06.03.08 014 5 2 2 11 02 264.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas 21.626.000,004.06 4.06.03.08 32 014 5 2 2 15 21.626.000,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas luar daerah 21.626.000,00324.06 4.06.03.08 014 5 2 2 15 02 21.626.000,00 0,00 0,00

72Hal :Sekretariat Daerah

KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN

1 2 3 7

4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM

4.06.15.ORGANISASI : KECAMATAN TALUN

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

J U M L A H

(Rp.)

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

5

Rp.

6

%

BELANJA DAERAH 2.057.432.400,004.06 4.06.15 00 00 5 2.057.432.400,00 0,00 0,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.561.835.000,004.06 4.06.15 00 00 5 1 1.561.835.000,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 1.561.835.000,004.06 4.06.15 00 00 5 1 1 1.561.835.000,00 0,00 0,00

Gaji dan Tunjangan 1.180.235.000,004.06 4.06.15 00 00 5 1 1 01 1.180.235.000,00 0,00 0,00

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1) 883.177.000,00004.06 4.06.15 00 5 1 1 01 01 879.177.000,00 ( 4.000.000,00) ( 0,45)

Tunjangan Keluarga 89.005.000,00004.06 4.06.15 00 5 1 1 01 02 89.005.000,00 0,00 0,00

Tunjangan Jabatan 1) 66.500.000,00004.06 4.06.15 00 5 1 1 01 03 66.500.000,00 0,00 0,00

Tunjangan Fungsional 15.849.000,00004.06 4.06.15 00 5 1 1 01 04 15.849.000,00 0,00 0,00

Tunjangan Fungsional Umum 17.515.000,00004.06 4.06.15 00 5 1 1 01 05 21.515.000,00 4.000.000,00 22,83

Tunjangan Beras 1) 45.500.000,00004.06 4.06.15 00 5 1 1 01 06 45.500.000,00 0,00 0,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 3.681.000,00004.06 4.06.15 00 5 1 1 01 07 3.681.000,00 0,00 0,00

Pembulatan Gaji 12.000,00004.06 4.06.15 00 5 1 1 01 08 12.000,00 0,00 0,00

Iuran BPJS Kesehatan 50.458.000,00004.06 4.06.15 00 5 1 1 01 09 50.458.000,00 0,00 0,00

Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) 2.384.000,00004.06 4.06.15 00 5 1 1 01 22 2.384.000,00 0,00 0,00

Iuran JKM (Jaminan Kematian) 6.154.000,00004.06 4.06.15 00 5 1 1 01 23 6.154.000,00 0,00 0,00

Tambahan Penghasilan PNS 381.600.000,004.06 4.06.15 00 00 5 1 1 02 381.600.000,00 0,00 0,00

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 381.600.000,00004.06 4.06.15 00 5 1 1 02 01 381.600.000,00 0,00 0,00

BELANJA LANGSUNG 495.597.400,004.06 4.06.15 00 000 5 2 495.597.400,00 0,00 0,00

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

210.649.400,004.06 4.06.15 01 210.649.400,00 0,00 0,00

PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,

SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

40.000.000,004.06 4.06.15 01 002 LOKASI : KECAMATAN TALUN 40.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang Dan Jasa 40.000.000,004.06 4.06.15 01 002 5 2 2 40.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Kantor 38.700.000,004.06 4.06.15 01 002 5 2 2 03 38.700.000,00 0,00 0,00

Belanja telepon 2.400.000,00014.06 4.06.15 002 5 2 2 03 01 2.400.000,00 0,00 0,00

Belanja listrik 22.200.000,00014.06 4.06.15 002 5 2 2 03 03 22.200.000,00 0,00 0,00

Belanja surat kabar/majalah 2.700.000,00014.06 4.06.15 002 5 2 2 03 05 2.700.000,00 0,00 0,00

Belanja kawat/faksimili/internet 11.400.000,00014.06 4.06.15 002 5 2 2 03 06 11.400.000,00 0,00 0,00

85Hal :Kecamatan Talun

KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN

1 2 3 7

4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM

4.06.15.ORGANISASI : KECAMATAN TALUN

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

J U M L A H

(Rp.)

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

5

Rp.

6

%

Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan

Kantor

1.300.000,004.06 4.06.15 01 002 5 2 2 10 1.300.000,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Hosting 1.300.000,00014.06 4.06.15 002 5 2 2 10 13 1.300.000,00 0,00 0,00

PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI

KEUANGAN

36.960.000,004.06 4.06.15 01 007 LOKASI : KECAMATAN TALUN 36.960.000,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 36.600.000,004.06 4.06.15 01 007 5 2 1 36.600.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pns 36.600.000,004.06 4.06.15 01 007 5 2 1 01 36.600.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 36.600.000,00014.06 4.06.15 007 5 2 1 01 01 36.600.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang Dan Jasa 360.000,004.06 4.06.15 01 007 5 2 2 360.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Habis 182.400,004.06 4.06.15 01 007 5 2 2 01 182.400,00 0,00 0,00

Belanja alat tulis kantor 122.400,00014.06 4.06.15 007 5 2 2 01 01 122.400,00 0,00 0,00

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 60.000,00014.06 4.06.15 007 5 2 2 01 04 60.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak Dan Penggandaan 177.600,004.06 4.06.15 01 007 5 2 2 06 177.600,00 0,00 0,00

Belanja Fotocopy 177.600,00014.06 4.06.15 007 5 2 2 06 03 177.600,00 0,00 0,00

PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 26.000.000,004.06 4.06.15 01 010 LOKASI : KECAMATAH TALUN

SUMBER DANA : APBD KAB

26.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 4.680.000,004.06 4.06.15 01 010 5 2 1 4.680.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pns 4.680.000,004.06 4.06.15 01 010 5 2 1 01 4.680.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.680.000,00014.06 4.06.15 010 5 2 1 01 01 4.680.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang Dan Jasa 21.320.000,004.06 4.06.15 01 010 5 2 2 21.320.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Habis 11.719.700,004.06 4.06.15 01 010 5 2 2 01 11.719.700,00 0,00 0,00

Belanja alat tulis kantor 10.513.700,00014.06 4.06.15 010 5 2 2 01 01 10.513.700,00 0,00 0,00

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.206.000,00014.06 4.06.15 010 5 2 2 01 04 1.206.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak Dan Penggandaan 9.600.300,004.06 4.06.15 01 010 5 2 2 06 9.600.300,00 0,00 0,00

Belanja Penggandaan 600.300,00014.06 4.06.15 010 5 2 2 06 02 600.300,00 0,00 0,00

Belanja Fotocopy 9.000.000,00014.06 4.06.15 010 5 2 2 06 03 9.000.000,00 0,00 0,00

PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH

TANGGA

16.095.000,004.06 4.06.15 01 014 LOKASI : KECAMATAN TALUN 16.095.000,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 350.000,004.06 4.06.15 01 014 5 2 1 350.000,00 0,00 0,00

86Hal :Kecamatan Talun

KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN

1 2 3 7

4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM

4.06.15.ORGANISASI : KECAMATAN TALUN

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

J U M L A H

(Rp.)

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

5

Rp.

6

%

Honorarium Pns 350.000,004.06 4.06.15 01 014 5 2 1 01 350.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 350.000,00014.06 4.06.15 014 5 2 1 01 17 350.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang Dan Jasa 15.745.000,004.06 4.06.15 01 014 5 2 2 15.745.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Habis 15.745.000,004.06 4.06.15 01 014 5 2 2 01 15.745.000,00 0,00 0,00

Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar,

battery kering)

3.397.000,00014.06 4.06.15 014 5 2 2 01 03 3.397.000,00 0,00 0,00

Belanja Peralatan Rumah Tangga 12.122.000,00014.06 4.06.15 014 5 2 2 01 15 12.122.000,00 0,00 0,00

Belanja Pot Tanaman 226.000,00014.06 4.06.15 014 5 2 2 01 34 226.000,00 0,00 0,00

RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN

KONSULTASI KE LUAR DAERAH

50.380.000,004.06 4.06.15 01 018 LOKASI : KECAMATAN TALUN

SUMBER DANA : APBD KAB

50.380.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang Dan Jasa 50.380.000,004.06 4.06.15 01 018 5 2 2 50.380.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Habis 274.600,004.06 4.06.15 01 018 5 2 2 01 274.600,00 0,00 0,00

Belanja alat tulis kantor 274.600,00014.06 4.06.15 018 5 2 2 01 01 274.600,00 0,00 0,00

Belanja Cetak Dan Penggandaan 78.900,004.06 4.06.15 01 018 5 2 2 06 78.900,00 0,00 0,00

Belanja Fotocopy 78.900,00014.06 4.06.15 018 5 2 2 06 03 78.900,00 0,00 0,00

Belanja Makanan Dan Minuman 17.972.500,004.06 4.06.15 01 018 5 2 2 11 17.972.500,00 0,00 0,00

Belanja makanan dan minuman harian pegawai 4.772.500,00014.06 4.06.15 018 5 2 2 11 01 4.772.500,00 0,00 0,00

Belanja makanan dan minuman rapat 13.200.000,00014.06 4.06.15 018 5 2 2 11 02 13.200.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas 32.054.000,004.06 4.06.15 01 018 5 2 2 15 32.054.000,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 25.030.000,00014.06 4.06.15 018 5 2 2 15 01 25.030.000,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas luar daerah 7.024.000,00014.06 4.06.15 018 5 2 2 15 02 7.024.000,00 0,00 0,00

PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR

DAN JASA TENAGA LAINNYA

41.214.400,004.06 4.06.15 01 040 LOKASI : KECAMATAN TALUN

SUMBER DANA : APBD KAB

41.214.400,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 350.000,004.06 4.06.15 01 040 5 2 1 350.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pns 350.000,004.06 4.06.15 01 040 5 2 1 01 350.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 350.000,00014.06 4.06.15 040 5 2 1 01 17 350.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang Dan Jasa 40.864.400,004.06 4.06.15 01 040 5 2 2 40.864.400,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Habis 57.200,004.06 4.06.15 01 040 5 2 2 01 57.200,00 0,00 0,00

Belanja alat tulis kantor 57.200,00014.06 4.06.15 040 5 2 2 01 01 57.200,00 0,00 0,00

87Hal :Kecamatan Talun

KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN

1 2 3 7

4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM

4.06.15.ORGANISASI : KECAMATAN TALUN

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

J U M L A H

(Rp.)

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

5

Rp.

6

%

Belanja Jasa Kantor 40.800.000,004.06 4.06.15 01 040 5 2 2 03 40.800.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Pihak Ketiga 40.800.000,00014.06 4.06.15 040 5 2 2 03 16 40.800.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak Dan Penggandaan 7.200,004.06 4.06.15 01 040 5 2 2 06 7.200,00 0,00 0,00

Belanja Fotocopy 7.200,00014.06 4.06.15 040 5 2 2 06 03 7.200,00 0,00 0,00

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

115.455.800,004.06 4.06.15 02 115.455.800,00 0,00 0,00

PENGADAAN KENDARAAN

DINAS/OPERASIONAL

20.799.800,004.06 4.06.15 02 005 LOKASI : KECAMATAN TALUN

SUMBER DANA : APBD KAB

20.799.800,00 0,00 0,00

Belanja Modal 20.799.800,004.06 4.06.15 02 005 5 2 3 20.799.800,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan

Darat Bermotor

20.799.800,004.06 4.06.15 02 005 5 2 3 03 20.799.800,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat

bermotor sepeda motor

20.799.800,00024.06 4.06.15 005 5 2 3 03 12 20.799.800,00 0,00 0,00

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

GEDUNG KANTOR

31.074.000,004.06 4.06.15 02 022 LOKASI : KECAMATAN TALUN

SUMBER DANA : APBD KAB

31.074.000,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 2.356.000,004.06 4.06.15 02 022 5 2 1 2.356.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pns 350.000,004.06 4.06.15 02 022 5 2 1 01 350.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 350.000,00024.06 4.06.15 022 5 2 1 01 17 350.000,00 0,00 0,00

Honorarium Non Pns 2.006.000,004.06 4.06.15 02 022 5 2 1 02 2.006.000,00 0,00 0,00

Honorarium/Upah Harian/Borongan 2.006.000,00024.06 4.06.15 022 5 2 1 02 04 2.006.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang Dan Jasa 28.718.000,004.06 4.06.15 02 022 5 2 2 28.718.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan/material 28.718.000,004.06 4.06.15 02 022 5 2 2 02 28.718.000,00 0,00 0,00

Belanja bahan baku bangunan 28.718.000,00024.06 4.06.15 022 5 2 2 02 01 28.718.000,00 0,00 0,00

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL

JABATAN

32.512.000,004.06 4.06.15 02 023 LOKASI : KECAMATAN TALUN 32.512.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang Dan Jasa 32.512.000,004.06 4.06.15 02 023 5 2 2 32.512.000,00 0,00 0,00

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 32.512.000,004.06 4.06.15 02 023 5 2 2 05 32.512.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Service 4.609.000,00024.06 4.06.15 023 5 2 2 05 01 4.609.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 22.917.000,00024.06 4.06.15 023 5 2 2 05 03 22.917.000,00 0,00 0,00

88Hal :Kecamatan Talun

KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN

1 2 3 7

4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM

4.06.15.ORGANISASI : KECAMATAN TALUN

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

J U M L A H

(Rp.)

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

5

Rp.

6

%

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.754.000,00024.06 4.06.15 023 5 2 2 05 05 1.754.000,00 0,00 0,00

Belanja Accu dan Ban Mobil 3.232.000,00024.06 4.06.15 023 5 2 2 05 06 3.232.000,00 0,00 0,00

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

KANTOR

8.125.000,004.06 4.06.15 02 062 LOKASI : KECAMATAN TALUN 8.125.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang Dan Jasa 8.125.000,004.06 4.06.15 02 062 5 2 2 8.125.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Habis 30.000,004.06 4.06.15 02 062 5 2 2 01 30.000,00 0,00 0,00

Belanja alat tulis kantor 30.000,00024.06 4.06.15 062 5 2 2 01 01 30.000,00 0,00 0,00

Belanja Pemeliharaan 8.095.000,004.06 4.06.15 02 062 5 2 2 20 8.095.000,00 0,00 0,00

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

8.095.000,00024.06 4.06.15 062 5 2 2 20 05 8.095.000,00 0,00 0,00

PENGADAAN PERALATAN KANTOR,RT

DAN MEBELAIR

22.945.000,004.06 4.06.15 02 102 LOKASI : KECAMATAN TALUN

SUMBER DANA : APBD KAB

22.945.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal 22.945.000,004.06 4.06.15 02 102 5 2 3 22.945.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Komputer 7.000.000,004.06 4.06.15 02 102 5 2 3 12 7.000.000,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan komputer note book 7.000.000,00024.06 4.06.15 102 5 2 3 12 03 7.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 8.449.000,004.06 4.06.15 02 102 5 2 3 13 8.449.000,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan kursi rapat 8.449.000,00024.06 4.06.15 102 5 2 3 13 05 8.449.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 7.496.000,004.06 4.06.15 02 102 5 2 3 16 7.496.000,00 0,00 0,00

Belanja modal pengadaan kamera 5.213.000,00024.06 4.06.15 102 5 2 3 16 01 5.213.000,00 0,00 0,00

Belanja modal perlengkapan sound system 2.283.000,00024.06 4.06.15 102 5 2 3 16 04 2.283.000,00 0,00 0,00

PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT

TINGKAT KECAMATAN DAN

PELIMPAHAN KEWENANGAN

169.492.200,004.06 4.06.15 39 169.492.200,00 0,00 0,00

PELAKSANAAN MUSYAWARAH

PEMBANGUNAN DESA

6.700.000,004.06 4.06.15 39 003 LOKASI : KECAMATAN TALUN

SUMBER DANA : APBD KAB

6.700.000,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 390.000,004.06 4.06.15 39 003 5 2 1 390.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pns 390.000,004.06 4.06.15 39 003 5 2 1 01 390.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 390.000,00394.06 4.06.15 003 5 2 1 01 01 390.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang Dan Jasa 6.310.000,004.06 4.06.15 39 003 5 2 2 6.310.000,00 0,00 0,00

89Hal :Kecamatan Talun

KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN

1 2 3 7

4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM

4.06.15.ORGANISASI : KECAMATAN TALUN

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

J U M L A H

(Rp.)

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

5

Rp.

6

%

Belanja Bahan Pakai Habis 2.267.500,004.06 4.06.15 39 003 5 2 2 01 2.267.500,00 0,00 0,00

Belanja alat tulis kantor 2.243.500,00394.06 4.06.15 003 5 2 2 01 01 2.243.500,00 0,00 0,00

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 24.000,00394.06 4.06.15 003 5 2 2 01 04 24.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Kantor 123.200,004.06 4.06.15 39 003 5 2 2 03 123.200,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Pembuatan Spanduk 123.200,00394.06 4.06.15 003 5 2 2 03 19 123.200,00 0,00 0,00

Belanja Cetak Dan Penggandaan 1.563.300,004.06 4.06.15 39 003 5 2 2 06 1.563.300,00 0,00 0,00

Belanja Cetak 9.000,00394.06 4.06.15 003 5 2 2 06 01 9.000,00 0,00 0,00

Belanja Fotocopy 1.554.300,00394.06 4.06.15 003 5 2 2 06 03 1.554.300,00 0,00 0,00

Belanja Makanan Dan Minuman 2.356.000,004.06 4.06.15 39 003 5 2 2 11 2.356.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan Minuman Kegiatan 2.356.000,00394.06 4.06.15 003 5 2 2 11 07 2.356.000,00 0,00 0,00

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA 44.347.500,004.06 4.06.15 39 005 LOKASI : KECAMATAN TALUN

SUMBER DANA : APBD KAB

44.347.500,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 36.880.000,004.06 4.06.15 39 005 5 2 1 36.880.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pns 36.880.000,004.06 4.06.15 39 005 5 2 1 01 36.880.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 29.200.000,00394.06 4.06.15 005 5 2 1 01 01 29.200.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim Pengelola Kegiatan 7.680.000,00394.06 4.06.15 005 5 2 1 01 06 7.680.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang Dan Jasa 7.467.500,004.06 4.06.15 39 005 5 2 2 7.467.500,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Habis 731.200,004.06 4.06.15 39 005 5 2 2 01 731.200,00 0,00 0,00

Belanja alat tulis kantor 731.200,00394.06 4.06.15 005 5 2 2 01 01 731.200,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Kantor 2.800.000,004.06 4.06.15 39 005 5 2 2 03 2.800.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Pembuatan Spanduk 2.800.000,00394.06 4.06.15 005 5 2 2 03 19 2.800.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak Dan Penggandaan 1.536.300,004.06 4.06.15 39 005 5 2 2 06 1.536.300,00 0,00 0,00

Belanja Fotocopy 1.536.300,00394.06 4.06.15 005 5 2 2 06 03 1.536.300,00 0,00 0,00

Belanja Makanan Dan Minuman 2.400.000,004.06 4.06.15 39 005 5 2 2 11 2.400.000,00 0,00 0,00

Belanja makanan dan minuman rapat 2.400.000,00394.06 4.06.15 005 5 2 2 11 02 2.400.000,00 0,00 0,00

FASILITASI PENINGKATAN PERAN

PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN

25.580.000,004.06 4.06.15 39 006 LOKASI : KECAMATAN TALUN

SUMBER DANA : APBD KAB

25.580.000,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 2.340.000,004.06 4.06.15 39 006 5 2 1 2.340.000,00 0,00 0,00

90Hal :Kecamatan Talun

KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN

1 2 3 7

4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM

4.06.15.ORGANISASI : KECAMATAN TALUN

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

J U M L A H

(Rp.)

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

5

Rp.

6

%

Honorarium Pns 2.340.000,004.06 4.06.15 39 006 5 2 1 01 2.340.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.340.000,00394.06 4.06.15 006 5 2 1 01 01 2.340.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang Dan Jasa 23.240.000,004.06 4.06.15 39 006 5 2 2 23.240.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Habis 4.055.400,004.06 4.06.15 39 006 5 2 2 01 4.055.400,00 0,00 0,00

Belanja alat tulis kantor 4.045.400,00394.06 4.06.15 006 5 2 2 01 01 4.045.400,00 0,00 0,00

Belanja Dokumentasi 10.000,00394.06 4.06.15 006 5 2 2 01 11 10.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan/material 800.600,004.06 4.06.15 39 006 5 2 2 02 800.600,00 0,00 0,00

Belanja bahan/bibit tanaman 800.600,00394.06 4.06.15 006 5 2 2 02 02 800.600,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Kantor 2.000.000,004.06 4.06.15 39 006 5 2 2 03 2.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Pembuatan Spanduk 2.000.000,00394.06 4.06.15 006 5 2 2 03 19 2.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak Dan Penggandaan 1.398.000,004.06 4.06.15 39 006 5 2 2 06 1.398.000,00 0,00 0,00

Belanja Fotocopy 1.398.000,00394.06 4.06.15 006 5 2 2 06 03 1.398.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan Dan Minuman 11.476.000,004.06 4.06.15 39 006 5 2 2 11 11.476.000,00 0,00 0,00

Belanja makanan dan minuman rapat 9.576.000,00394.06 4.06.15 006 5 2 2 11 02 9.576.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan Minuman Kegiatan 1.900.000,00394.06 4.06.15 006 5 2 2 11 07 1.900.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas 3.510.000,004.06 4.06.15 39 006 5 2 2 15 3.510.000,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.510.000,00394.06 4.06.15 006 5 2 2 15 01 3.510.000,00 0,00 0,00

FASILITASI PENANGANAN PENGADUAN

MASYARAKAT

24.500.000,004.06 4.06.15 39 014 LOKASI : KECAMATAN TALUN

SUMBER DANA : APBD KAB

24.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 18.380.000,004.06 4.06.15 39 014 5 2 1 18.380.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pns 18.380.000,004.06 4.06.15 39 014 5 2 1 01 18.380.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.680.000,00394.06 4.06.15 014 5 2 1 01 01 6.680.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim Pengelola Kegiatan 11.700.000,00394.06 4.06.15 014 5 2 1 01 06 11.700.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang Dan Jasa 6.120.000,004.06 4.06.15 39 014 5 2 2 6.120.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Habis 1.627.200,004.06 4.06.15 39 014 5 2 2 01 1.627.200,00 0,00 0,00

Belanja alat tulis kantor 1.627.200,00394.06 4.06.15 014 5 2 2 01 01 1.627.200,00 0,00 0,00

Belanja Cetak Dan Penggandaan 2.812.800,004.06 4.06.15 39 014 5 2 2 06 2.812.800,00 0,00 0,00

Belanja Penggandaan 180.000,00394.06 4.06.15 014 5 2 2 06 02 180.000,00 0,00 0,00

91Hal :Kecamatan Talun

KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN

1 2 3 7

4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM

4.06.15.ORGANISASI : KECAMATAN TALUN

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

J U M L A H

(Rp.)

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

5

Rp.

6

%

Belanja Fotocopy 2.632.800,00394.06 4.06.15 014 5 2 2 06 03 2.632.800,00 0,00 0,00

Belanja Makanan Dan Minuman 1.680.000,004.06 4.06.15 39 014 5 2 2 11 1.680.000,00 0,00 0,00

Belanja makanan dan minuman rapat 1.680.000,00394.06 4.06.15 014 5 2 2 11 02 1.680.000,00 0,00 0,00

PENGADAAN SISTEM INFORMASI

TERHADAP LAYANAN PUBLIK

6.190.000,004.06 4.06.15 39 015 LOKASI : KECAMATAN TALUN

SUMBER DANA : APBD KAB

6.190.000,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 650.000,004.06 4.06.15 39 015 5 2 1 650.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pns 650.000,004.06 4.06.15 39 015 5 2 1 01 650.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 350.000,00394.06 4.06.15 015 5 2 1 01 17 350.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan 300.000,00394.06 4.06.15 015 5 2 1 01 22 300.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang Dan Jasa 5.540.000,004.06 4.06.15 39 015 5 2 2 5.540.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Habis 529.000,004.06 4.06.15 39 015 5 2 2 01 529.000,00 0,00 0,00

Belanja alat tulis kantor 529.000,00394.06 4.06.15 015 5 2 2 01 01 529.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Kantor 3.040.000,004.06 4.06.15 39 015 5 2 2 03 3.040.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Pihak Ketiga 3.040.000,00394.06 4.06.15 015 5 2 2 03 16 3.040.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak Dan Penggandaan 1.251.000,004.06 4.06.15 39 015 5 2 2 06 1.251.000,00 0,00 0,00

Belanja Fotocopy 1.251.000,00394.06 4.06.15 015 5 2 2 06 03 1.251.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan Dan Minuman 720.000,004.06 4.06.15 39 015 5 2 2 11 720.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan Minuman Kegiatan 720.000,00394.06 4.06.15 015 5 2 2 11 07 720.000,00 0,00 0,00

FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI

TERPADU KECAMATAN (PATEN)

15.000.000,004.06 4.06.15 39 021 LOKASI : KECAMATAN TALUN 15.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 6.450.000,004.06 4.06.15 39 021 5 2 1 6.450.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pns 6.450.000,004.06 4.06.15 39 021 5 2 1 01 6.450.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.450.000,00394.06 4.06.15 021 5 2 1 01 01 6.450.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang Dan Jasa 8.550.000,004.06 4.06.15 39 021 5 2 2 8.550.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Habis 758.000,004.06 4.06.15 39 021 5 2 2 01 758.000,00 0,00 0,00

Belanja alat tulis kantor 758.000,00394.06 4.06.15 021 5 2 2 01 01 758.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Kantor 1.600.000,004.06 4.06.15 39 021 5 2 2 03 1.600.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Pembuatan Spanduk 1.600.000,00394.06 4.06.15 021 5 2 2 03 19 1.600.000,00 0,00 0,00

92Hal :Kecamatan Talun

KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN

1 2 3 7

4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM

4.06.15.ORGANISASI : KECAMATAN TALUN

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

J U M L A H

(Rp.)

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

5

Rp.

6

%

Belanja Cetak Dan Penggandaan 6.192.000,004.06 4.06.15 39 021 5 2 2 06 6.192.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak 5.400.000,00394.06 4.06.15 021 5 2 2 06 01 5.400.000,00 0,00 0,00

Belanja Fotocopy 792.000,00394.06 4.06.15 021 5 2 2 06 03 792.000,00 0,00 0,00

PENYELENGGARAAN APRESIASI DAN

KREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKAT

KECAMATAN

4.026.000,004.06 4.06.15 39 024 LOKASI : KECAMATAN TALUN

SUMBER DANA : APBD KAB

4.026.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang Dan Jasa 4.026.000,004.06 4.06.15 39 024 5 2 2 4.026.000,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas 480.000,004.06 4.06.15 39 024 5 2 2 08 480.000,00 0,00 0,00

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 480.000,00394.06 4.06.15 024 5 2 2 08 01 480.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan Dan Minuman 3.546.000,004.06 4.06.15 39 024 5 2 2 11 3.546.000,00 0,00 0,00

Belanja makanan dan minuman rapat 216.000,00394.06 4.06.15 024 5 2 2 11 02 216.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Makanan dan Minuman 3.330.000,00394.06 4.06.15 024 5 2 2 11 08 3.330.000,00 0,00 0,00

FASILITASI PENINGKATAN KUALITAS

PENANGANAN KETENTRAMAN DAN

KETERTIBAN TINGKAT KECAMATAN DAN

DESA

4.606.400,004.06 4.06.15 39 026 LOKASI : KECAMATAN TALUN 4.606.400,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 750.000,004.06 4.06.15 39 026 5 2 1 750.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pns 750.000,004.06 4.06.15 39 026 5 2 1 01 750.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 750.000,00394.06 4.06.15 026 5 2 1 01 01 750.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang Dan Jasa 3.856.400,004.06 4.06.15 39 026 5 2 2 3.856.400,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Habis 550.400,004.06 4.06.15 39 026 5 2 2 01 550.400,00 0,00 0,00

Belanja alat tulis kantor 550.400,00394.06 4.06.15 026 5 2 2 01 01 550.400,00 0,00 0,00

Belanja Makanan Dan Minuman 3.306.000,004.06 4.06.15 39 026 5 2 2 11 3.306.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan Minuman Kegiatan 3.306.000,00394.06 4.06.15 026 5 2 2 11 07 3.306.000,00 0,00 0,00

FASILITASI FORUM KESEHATAN

TINGKAT KECAMATAN

38.542.300,004.06 4.06.15 39 039 LOKASI : KECAMATAN TALUN

SUMBER DANA : APBD, APBD KAB

38.542.300,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 10.200.000,004.06 4.06.15 39 039 5 2 1 10.200.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pns 10.200.000,004.06 4.06.15 39 039 5 2 1 01 10.200.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.200.000,00394.06 4.06.15 039 5 2 1 01 01 10.200.000,00 0,00 0,00

93Hal :Kecamatan Talun

KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN

1 2 3 7

4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM

4.06.15.ORGANISASI : KECAMATAN TALUN

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

J U M L A H

(Rp.)

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

5

Rp.

6

%

Belanja Barang Dan Jasa 24.420.300,004.06 4.06.15 39 039 5 2 2 24.420.300,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Habis 7.521.800,004.06 4.06.15 39 039 5 2 2 01 7.521.800,00 0,00 0,00

Belanja alat tulis kantor 781.800,00394.06 4.06.15 039 5 2 2 01 01 781.800,00 0,00 0,00

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 24.000,00394.06 4.06.15 039 5 2 2 01 04 24.000,00 0,00 0,00

Belanja Dokumentasi 2.000,00394.06 4.06.15 039 5 2 2 01 11 2.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan dan Alat Kesehatan Pakai Habis 6.714.000,00394.06 4.06.15 039 5 2 2 01 25 6.714.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan/material 1.200.000,004.06 4.06.15 39 039 5 2 2 02 1.200.000,00 0,00 0,00

Belanja Alat Pertanian 1.200.000,00394.06 4.06.15 039 5 2 2 02 10 1.200.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Kantor 1.200.000,004.06 4.06.15 39 039 5 2 2 03 1.200.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Pembuatan Spanduk 1.200.000,00394.06 4.06.15 039 5 2 2 03 19 1.200.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak Dan Penggandaan 778.500,004.06 4.06.15 39 039 5 2 2 06 778.500,00 0,00 0,00

Belanja Fotocopy 778.500,00394.06 4.06.15 039 5 2 2 06 03 778.500,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan

Kantor

3.920.000,004.06 4.06.15 39 039 5 2 2 10 3.920.000,00 0,00 0,00

Belanja sewa tenda/tratag 2.010.000,00394.06 4.06.15 039 5 2 2 10 05 2.010.000,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Sound System 1.910.000,00394.06 4.06.15 039 5 2 2 10 09 1.910.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan Dan Minuman 9.800.000,004.06 4.06.15 39 039 5 2 2 11 9.800.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan Minuman Kegiatan 9.800.000,00394.06 4.06.15 039 5 2 2 11 07 9.800.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal 3.922.000,004.06 4.06.15 39 039 5 2 3 3.922.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 775.000,004.06 4.06.15 39 039 5 2 3 10 775.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 775.000,00394.06 4.06.15 039 5 2 3 10 12 775.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 3.147.000,004.06 4.06.15 39 039 5 2 3 19 3.147.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Medis dan

Non Medis

3.147.000,00394.06 4.06.15 039 5 2 3 19 17 3.147.000,00 0,00 0,00

94Hal :Kecamatan Talun

KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN

1 2 3 7

4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM

4.06.23.ORGANISASI : KECAMATAN KARANGDADAP

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

J U M L A H

(Rp.)

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

5

Rp.

6

%

BELANJA DAERAH 1.927.205.600,004.06 4.06.23 00 000 5 1.927.205.600,00 0,00 0,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.542.955.000,004.06 4.06.23 00 000 5 1 1.542.955.000,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 1.542.955.000,004.06 4.06.23 00 000 5 1 1 1.542.955.000,00 0,00 0,00

Gaji dan Tunjangan 1.163.155.000,004.06 4.06.23 00 000 5 1 1 01 1.163.155.000,00 0,00 0,00

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1) 872.139.594,00004.06 4.06.23 00 5 1 1 01 01 872.139.594,00 0,00 0,00

Tunjangan Keluarga 79.630.838,00004.06 4.06.23 00 5 1 1 01 02 79.649.066,00 18.228,00 0,02

Tunjangan Jabatan 1) 75.995.000,00004.06 4.06.23 00 5 1 1 01 03 75.995.000,00 0,00 0,00

Tunjangan Fungsional 5.040.000,00004.06 4.06.23 00 5 1 1 01 04 5.040.000,00 0,00 0,00

Tunjangan Fungsional Umum 22.515.000,00004.06 4.06.23 00 5 1 1 01 05 22.520.000,00 5.000,00 0,02

Tunjangan Beras 1) 44.827.980,00004.06 4.06.23 00 5 1 1 01 06 44.827.980,00 0,00 0,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 3.136.336,00004.06 4.06.23 00 5 1 1 01 07 3.136.336,00 0,00 0,00

Pembulatan Gaji 7.461,00004.06 4.06.23 00 5 1 1 01 08 7.461,00 0,00 0,00

Iuran BPJS Kesehatan 51.712.584,00004.06 4.06.23 00 5 1 1 01 09 51.712.584,00 0,00 0,00

Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) 2.287.545,00004.06 4.06.23 00 5 1 1 01 22 2.264.317,00 ( 23.228,00) ( 1,01)

Iuran JKM (Jaminan Kematian) 5.862.662,00004.06 4.06.23 00 5 1 1 01 23 5.862.662,00 0,00 0,00

Tambahan Penghasilan PNS 379.800.000,004.06 4.06.23 00 000 5 1 1 02 379.800.000,00 0,00 0,00

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 379.800.000,00004.06 4.06.23 00 5 1 1 02 01 379.800.000,00 0,00 0,00

BELANJA LANGSUNG 384.250.600,004.06 4.06.23 00 000 5 2 384.250.600,00 0,00 0,00

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

255.389.800,004.06 4.06.23 01 255.389.800,00 0,00 0,00

PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,

SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

25.160.000,004.06 4.06.23 01 002 LOKASI : KEC. KARANGDADAP 25.160.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang Dan Jasa 25.160.000,004.06 4.06.23 01 002 5 2 2 25.160.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Kantor 25.160.000,004.06 4.06.23 01 002 5 2 2 03 25.160.000,00 0,00 0,00

1Hal :Kecamatan Karangdadap

KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN

1 2 3 7

4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM

4.06.23.ORGANISASI : KECAMATAN KARANGDADAP

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

J U M L A H

(Rp.)

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

5

Rp.

6

%

Belanja telepon 8.400.000,00014.06 4.06.23 002 5 2 2 03 01 8.400.000,00 0,00 0,00

Belanja listrik 14.640.000,00014.06 4.06.23 002 5 2 2 03 03 14.640.000,00 0,00 0,00

Belanja surat kabar/majalah 1.320.000,00014.06 4.06.23 002 5 2 2 03 05 1.320.000,00 0,00 0,00

Belanja kawat/faksimili/internet 800.000,00014.06 4.06.23 002 5 2 2 03 06 800.000,00 0,00 0,00

PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI

KEUANGAN

39.298.200,004.06 4.06.23 01 007 LOKASI : KEC. KARANGDADAP 39.298.200,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 33.310.000,004.06 4.06.23 01 007 5 2 1 33.310.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pns 33.310.000,004.06 4.06.23 01 007 5 2 1 01 33.310.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.390.000,00014.06 4.06.23 007 5 2 1 01 01 1.390.000,00 0,00 0,00

Honorarium Upah Bulanan 31.920.000,00014.06 4.06.23 007 5 2 1 01 10 31.920.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang Dan Jasa 5.988.200,004.06 4.06.23 01 007 5 2 2 5.988.200,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Habis 716.000,004.06 4.06.23 01 007 5 2 2 01 716.000,00 0,00 0,00

Belanja alat tulis kantor 716.000,00014.06 4.06.23 007 5 2 2 01 01 716.000,00 0,00 0,00

Belanja Pemeliharaan 5.272.200,004.06 4.06.23 01 007 5 2 2 20 5.272.200,00 0,00 0,00

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

5.272.200,00014.06 4.06.23 007 5 2 2 20 05 5.272.200,00 0,00 0,00

PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH

TANGGA

71.521.600,004.06 4.06.23 01 014 LOKASI : KEC. KARANGDADAP

SUMBER DANA : APBD

71.521.600,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 1.986.400,004.06 4.06.23 01 014 5 2 1 1.986.400,00 0,00 0,00

Honorarium Pns 1.560.000,004.06 4.06.23 01 014 5 2 1 01 1.560.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.560.000,00014.06 4.06.23 014 5 2 1 01 01 1.560.000,00 0,00 0,00

Honorarium Non Pns 426.400,004.06 4.06.23 01 014 5 2 1 02 426.400,00 0,00 0,00

Honorarium/Upah Harian/Borongan 426.400,00014.06 4.06.23 014 5 2 1 02 04 426.400,00 0,00 0,00

Belanja Barang Dan Jasa 66.621.200,004.06 4.06.23 01 014 5 2 2 66.621.200,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Habis 46.494.200,004.06 4.06.23 01 014 5 2 2 01 46.494.200,00 0,00 0,00

Belanja alat tulis kantor 14.821.400,00014.06 4.06.23 014 5 2 2 01 01 14.821.400,00 0,00 0,00

Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar,

battery kering)

2.638.400,00014.06 4.06.23 014 5 2 2 01 03 2.638.400,00 0,00 0,00

2Hal :Kecamatan Karangdadap

KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN

1 2 3 7

4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM

4.06.23.ORGANISASI : KECAMATAN KARANGDADAP

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

J U M L A H

(Rp.)

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

5

Rp.

6

%

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 870.000,00014.06 4.06.23 014 5 2 2 01 04 870.000,00 0,00 0,00

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 8.997.400,00014.06 4.06.23 014 5 2 2 01 05 8.997.400,00 0,00 0,00

Belanja Komponen dan Material Peralatan Kantor 577.000,00014.06 4.06.23 014 5 2 2 01 09 577.000,00 0,00 0,00

Belanja Peralatan Rumah Tangga 11.850.000,00014.06 4.06.23 014 5 2 2 01 15 11.850.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan dan Alat Kesehatan Pakai Habis 6.740.000,00014.06 4.06.23 014 5 2 2 01 25 6.740.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan/material 8.727.800,004.06 4.06.23 01 014 5 2 2 02 8.727.800,00 0,00 0,00

Belanja bahan baku bangunan 1.605.800,00014.06 4.06.23 014 5 2 2 02 01 1.605.800,00 0,00 0,00

Belanja bahan instalasi listrik 7.122.000,00014.06 4.06.23 014 5 2 2 02 18 7.122.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Kantor 3.446.400,004.06 4.06.23 01 014 5 2 2 03 3.446.400,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Pembuatan Spanduk 3.446.400,00014.06 4.06.23 014 5 2 2 03 19 3.446.400,00 0,00 0,00

Belanja Cetak Dan Penggandaan 1.932.800,004.06 4.06.23 01 014 5 2 2 06 1.932.800,00 0,00 0,00

Belanja Cetak 392.000,00014.06 4.06.23 014 5 2 2 06 01 392.000,00 0,00 0,00

Belanja Penggandaan 252.000,00014.06 4.06.23 014 5 2 2 06 02 252.000,00 0,00 0,00

Belanja Fotocopy 1.288.800,00014.06 4.06.23 014 5 2 2 06 03 1.288.800,00 0,00 0,00

Belanja Makanan Dan Minuman 6.020.000,004.06 4.06.23 01 014 5 2 2 11 6.020.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan Minuman Kegiatan 6.020.000,00014.06 4.06.23 014 5 2 2 11 07 6.020.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal 2.914.000,004.06 4.06.23 01 014 5 2 3 2.914.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 2.914.000,004.06 4.06.23 01 014 5 2 3 19 2.914.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Medis dan

Non Medis

2.914.000,00014.06 4.06.23 014 5 2 3 19 17 2.914.000,00 0,00 0,00

PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 26.360.000,004.06 4.06.23 01 017 LOKASI : KEC. KARANGDADAP 26.360.000,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 1.560.000,004.06 4.06.23 01 017 5 2 1 1.560.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pns 1.560.000,004.06 4.06.23 01 017 5 2 1 01 1.560.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.560.000,00014.06 4.06.23 017 5 2 1 01 01 1.560.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang Dan Jasa 24.800.000,004.06 4.06.23 01 017 5 2 2 24.800.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan Dan Minuman 24.800.000,004.06 4.06.23 01 017 5 2 2 11 24.800.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan Minuman Kegiatan 24.800.000,00014.06 4.06.23 017 5 2 2 11 07 24.800.000,00 0,00 0,00

3Hal :Kecamatan Karangdadap

KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN

1 2 3 7

4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM

4.06.23.ORGANISASI : KECAMATAN KARANGDADAP

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

J U M L A H

(Rp.)

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

5

Rp.

6

%

RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN

KONSULTASI KE LUAR DAERAH

28.500.000,004.06 4.06.23 01 018 LOKASI : KEC. KARANGDADAP 28.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang Dan Jasa 28.500.000,004.06 4.06.23 01 018 5 2 2 28.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas 28.500.000,004.06 4.06.23 01 018 5 2 2 15 28.500.000,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 23.580.000,00014.06 4.06.23 018 5 2 2 15 01 23.580.000,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas luar daerah 4.920.000,00014.06 4.06.23 018 5 2 2 15 02 4.920.000,00 0,00 0,00

PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR

DAN JASA TENAGA LAINNYA

64.550.000,004.06 4.06.23 01 040 LOKASI : KEC. KARANGDADAP 64.550.000,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 3.350.000,004.06 4.06.23 01 040 5 2 1 3.350.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pns 3.350.000,004.06 4.06.23 01 040 5 2 1 01 3.350.000,00 0,00 0,00

Honorarium Upah Bulanan 3.000.000,00014.06 4.06.23 040 5 2 1 01 10 3.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 350.000,00014.06 4.06.23 040 5 2 1 01 17 350.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang Dan Jasa 61.200.000,004.06 4.06.23 01 040 5 2 2 61.200.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Kantor 61.200.000,004.06 4.06.23 01 040 5 2 2 03 61.200.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Pihak Ketiga 61.200.000,00014.06 4.06.23 040 5 2 2 03 16 61.200.000,00 0,00 0,00

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

45.125.200,004.06 4.06.23 02 45.125.200,00 0,00 0,00

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

GEDUNG KANTOR

16.288.200,004.06 4.06.23 02 022 LOKASI : KEC. KARANGDADAP 16.288.200,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 5.791.800,004.06 4.06.23 02 022 5 2 1 5.791.800,00 0,00 0,00

Honorarium Non Pns 5.791.800,004.06 4.06.23 02 022 5 2 1 02 5.791.800,00 0,00 0,00

Honorarium/Upah Harian/Borongan 5.791.800,00024.06 4.06.23 022 5 2 1 02 04 5.791.800,00 0,00 0,00

Belanja Barang Dan Jasa 10.496.400,004.06 4.06.23 02 022 5 2 2 10.496.400,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Habis 2.601.200,004.06 4.06.23 02 022 5 2 2 01 2.601.200,00 0,00 0,00

Belanja bahan bakar 2.601.200,00024.06 4.06.23 022 5 2 2 01 39 2.601.200,00 0,00 0,00

Belanja Bahan/material 7.895.200,004.06 4.06.23 02 022 5 2 2 02 7.895.200,00 0,00 0,00

Belanja bahan baku bangunan 7.895.200,00024.06 4.06.23 022 5 2 2 02 01 7.895.200,00 0,00 0,00

4Hal :Kecamatan Karangdadap

KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN

1 2 3 7

4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM

4.06.23.ORGANISASI : KECAMATAN KARANGDADAP

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

J U M L A H

(Rp.)

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

5

Rp.

6

%

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

KENDARAAN DINAS JABATAN

28.837.000,004.06 4.06.23 02 031 LOKASI : KEC. KARANGDADAP 28.837.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang Dan Jasa 28.837.000,004.06 4.06.23 02 031 5 2 2 28.837.000,00 0,00 0,00

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 28.837.000,004.06 4.06.23 02 031 5 2 2 05 28.837.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Service 4.463.000,00024.06 4.06.23 031 5 2 2 05 01 4.463.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 20.500.000,00024.06 4.06.23 031 5 2 2 05 03 20.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2.190.000,00024.06 4.06.23 031 5 2 2 05 05 2.190.000,00 0,00 0,00

Belanja Accu dan Ban Mobil 1.684.000,00024.06 4.06.23 031 5 2 2 05 06 1.684.000,00 0,00 0,00

PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT

TINGKAT KECAMATAN DAN

PELIMPAHAN KEWENANGAN

83.735.600,004.06 4.06.23 39 83.735.600,00 0,00 0,00

PELAKSANAAN MUSYAWARAH

PEMBANGUNAN DESA

8.305.000,004.06 4.06.23 39 003 LOKASI : KEC. KARANGDADAP 8.305.000,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 6.680.000,004.06 4.06.23 39 003 5 2 1 6.680.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pns 6.680.000,004.06 4.06.23 39 003 5 2 1 01 6.680.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 780.000,00394.06 4.06.23 003 5 2 1 01 01 780.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim/Panitia 5.900.000,00394.06 4.06.23 003 5 2 1 01 14 5.900.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang Dan Jasa 1.625.000,004.06 4.06.23 39 003 5 2 2 1.625.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Habis 125.000,004.06 4.06.23 39 003 5 2 2 01 125.000,00 0,00 0,00

Belanja alat tulis kantor 125.000,00394.06 4.06.23 003 5 2 2 01 01 125.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Kantor 225.000,004.06 4.06.23 39 003 5 2 2 03 225.000,00 0,00 0,00

Belanja Transportasi dan Akomodasi 225.000,00394.06 4.06.23 003 5 2 2 03 13 225.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas 1.275.000,004.06 4.06.23 39 003 5 2 2 15 1.275.000,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.275.000,00394.06 4.06.23 003 5 2 2 15 01 1.275.000,00 0,00 0,00

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA 31.146.200,004.06 4.06.23 39 005 LOKASI : KEC. KARANGDADAP 31.146.200,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 18.550.000,004.06 4.06.23 39 005 5 2 1 18.550.000,00 0,00 0,00

5Hal :Kecamatan Karangdadap

KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN

1 2 3 7

4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM

4.06.23.ORGANISASI : KECAMATAN KARANGDADAP

SEBELUM

PERUBAHAN

4

SETELAH

PERUBAHAN

J U M L A H

(Rp.)

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

5

Rp.

6

%

Honorarium Pns 18.550.000,004.06 4.06.23 39 005 5 2 1 01 18.550.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.950.000,00394.06 4.06.23 005 5 2 1 01 01 2.950.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim/Panitia 15.600.000,00394.06 4.06.23 005 5 2 1 01 14 15.600.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang Dan Jasa 12.596.200,004.06 4.06.23 39 005 5 2 2 12.596.200,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Habis 2.041.200,004.06 4.06.23 39 005 5 2 2 01 2.041.200,00 0,00 0,00

Belanja alat tulis kantor 2.041.200,00394.06 4.06.23 005 5 2 2 01 01 2.041.200,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Kantor 400.000,004.06 4.06.23 39 005 5 2 2 03 400.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Pembuatan Spanduk 400.000,00394.06 4.06.23 005 5 2 2 03 19 400.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan Dan Minuman 7.680.000,004.06 4.06.23 39 005 5 2 2 11 7.680.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan Minuman Kegiatan 7.680.000,00394.06 4.06.23 005 5 2 2 11 07 7.680.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas 2.475.000,004.06 4.06.23 39 005 5 2 2 15 2.475.000,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.475.000,00394.06 4.06.23 005 5 2 2 15 01 2.475.000,00 0,00 0,00

FASILITASI PENINGKATAN PERAN

PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN

32.084.400,004.06 4.06.23 39 006 LOKASI : KEC. KARANGDADAP 32.084.400,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 2.340.000,004.06 4.06.23 39 006 5 2 1 2.340.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pns 2.340.000,004.06 4.06.23 39 006 5 2 1 01 2.340.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.340.000,00394.06 4.06.23 006 5 2 1 01 01 2.340.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang Dan Jasa 29.744.400,004.06 4.06.23 39 006 5 2 2 29.744.400,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Pakai Habis 144.400,004.06 4.06.23 39 006 5 2 2 01 144.400,00 0,00 0,00

Belanja alat tulis kantor 144.400,00394.06 4.06.23 006 5 2 2 01 01 144.400,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Kantor 3.200.000,004.06 4.06.23 39 006 5 2 2 03 3.200.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Pembuatan Spanduk 3.200.000,00394.06 4.06.23 006 5 2 2 03 19 3.200.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan Dan Minuman 22.200.000,004.06 4.06.23 39 006 5 2 2 11 22.200.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan Minuman Kegiatan 22.200.000,00394.06 4.06.23 006 5 2 2 11 07 22.200.000,00 0,00 0,00

Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu 4.200.000,004.06 4.06.23 39 006 5 2 2 14 4.200.000,00 0,00 0,00

Belanja pakaian batik tradisional 4.200.000,00394.06 4.06.23 006 5 2 2 14 03 4.200.000,00 0,00 0,00

PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS

PENANGANAN PENGADUAN

12.200.000,004.06 4.06.23 39 007 LOKASI : KEC. KARANGDADAP 12.200.000,00 0,00 0,00

6Hal :Kecamatan Karangdadap