PB2020-50 (1).pdf - Peraturan BPK
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of PB2020-50 (1).pdf - Peraturan BPK
1
BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 50 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 48
TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PEKALONGAN,
Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Direktur
Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor
HK.0202/I/3945/2020 tentang Perubahan Atas
Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
Nomor HK.0202/I/3772/2020 tentang Daftar Penerima
(Lokus) Bantuan Pemerintah Dalam Bentuk Uang
Untuk Pembelian Peralatan Kesehatan Pada Masa
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Bersumber BA-BUN Direktorat Jenderal Pelayanan
Kesehatan Tahun Anggaran 2020, pada tanggal 04
November 2020, perlu dilakukan perubahan anggaran
belanja modal peralatan kesehatan dan mesin pada
BLUD RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan, maka
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 48 Tahun 2020
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun
Anggaran 2020, perlu ditinjau kembali dan
disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Pekalongan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2020;
SALINAN
2
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang
Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II
Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat
II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II
Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3381);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
4
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun
2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6057);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5
20. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123
Tahun 2018 tentang Perubahan keempat atas
Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 665);
24. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
7/PMK.07 Tahun 2020 tentang Penggunaan,
Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 37);
25. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
19/PMK.07 Tahun 2020 tentang Penyaluran dan
Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan
Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam
Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 250);
26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
101/PMK.07 Tahun 2020 tentang Penyaluran dan
Penggunaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun
Anggaran 2020 Untuk Mendukung Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan
Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 866);
6
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6
Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan
Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan
Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pekalongan Nomor 27);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1
Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan
Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan
Tahun 2017 Nomor 16);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8
Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan
Nomor 65);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah
Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan
Nomor 70);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10
Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal
Daerah Kabupaten Pekalongan Pada Badan Usaha Milik
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan
Tahun 2018 Nomor 10);
7
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6
Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pekalongan Tahun 2020 Nomor 6);
34. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 54 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2020
(Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019
Nomor 54) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 32
Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 54 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2020
(Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020
Nomor 33);
35. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 48 Tahun 2020
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan
Tahun 2020 Nomor 49);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 48 TAHUN
2020 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2020.
Pasal 1
Beberapa ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 48 Tahun 2020
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran
2020 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020
Nomor 49), diubah sehingga berbunyi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.
LAMPIRAN I :
NOMOR :
TENTANG :
50 TAHUN 2020
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 48 TAHUN 2020
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2020
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
KODE
REKENINGU R A I A N
1
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
PENDAPATAN DAERAH4
Pendapatan Asli Daerah4.1 376.703.767.484,00 378.788.767.484,00 2.085.000.000,00 0,55
Pajak Daerah4.1.1 85.904.752.350,00 85.904.752.350,00 0,00 0,00
Pajak Hotel4.1.1.01 776.673.000,00 776.673.000,00 0,00 0,00
Hotel Bintang Dua4.1.1.01.05 582.548.000,00 582.548.000,00 0,00 0,00
Hotel Melati Satu4.1.1.01.09 77.500.000,00 77.500.000,00 0,00 0,00
Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hotel/Rumah Kos4.1.1.01.12 116.625.000,00 116.625.000,00 0,00 0,00
Pajak Restoran4.1.1.02 5.412.512.000,00 5.412.512.000,00 0,00 0,00
Restoran4.1.1.02.01 467.710.000,00 467.710.000,00 0,00 0,00
Rumah Makan4.1.1.02.02 1.268.250.000,00 1.268.250.000,00 0,00 0,00
Kafetaria4.1.1.02.03 74.002.000,00 74.002.000,00 0,00 0,00
Katering4.1.1.02.05 3.380.575.000,00 3.380.575.000,00 0,00 0,00
Warung4.1.1.02.06 54.175.000,00 54.175.000,00 0,00 0,00
Jasa Boga4.1.1.02.08 167.800.000,00 167.800.000,00 0,00 0,00
Pajak Hiburan4.1.1.03 612.649.653,00 612.649.653,00 0,00 0,00
Karaoke4.1.1.03.07 454.548.153,00 454.548.153,00 0,00 0,00
Sirkus/akrobatik/sulap4.1.1.03.09 6.429.000,00 6.429.000,00 0,00 0,00
Balap Kendaraan Bermotor4.1.1.03.14 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00
Permainan Ketangkasan4.1.1.03.15 6.550.000,00 6.550.000,00 0,00 0,00
Panti Pijat/Refleksi4.1.1.03.16 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
2
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
Mandi Uap/spa4.1.1.03.17 139.722.500,00 139.722.500,00 0,00 0,00
Pertandingan Olahraga4.1.1.03.19 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00
Pajak Reklame4.1.1.04 2.379.550.000,00 2.379.550.000,00 0,00 0,00
Reklame Papan/Billboard/Videotron/megatron4.1.1.04.01 1.794.125.000,00 1.794.125.000,00 0,00 0,00
Reklame Kain4.1.1.04.02 549.650.000,00 549.650.000,00 0,00 0,00
Reklame Melekat/stiker4.1.1.04.03 30.375.000,00 30.375.000,00 0,00 0,00
Reklame Selebaran4.1.1.04.04 1.125.000,00 1.125.000,00 0,00 0,00
Reklame Berjalan4.1.1.04.05 4.275.000,00 4.275.000,00 0,00 0,00
Pajak Penerangan Jalan4.1.1.05 30.073.895.500,00 30.073.895.500,00 0,00 0,00
Pajak Penerangan Jalan PLN4.1.1.05.01 30.073.895.500,00 30.073.895.500,00 0,00 0,00
Pajak Parkir4.1.1.07 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00
Pajak Parkir4.1.1.07.01 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00
Pajak Air Tanah4.1.1.08 2.621.290.048,00 2.621.290.048,00 0,00 0,00
Pajak Air Tanah4.1.1.08.01 2.621.290.048,00 2.621.290.048,00 0,00 0,00
Pajak Sarang Burung Walet4.1.1.09 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
Pajak Sarang Burung Walet4.1.1.09.01 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan4.1.1.11 5.044.825.500,00 5.044.825.500,00 0,00 0,00
Batu, Pasir, Tanah4.1.1.11.06 5.044.825.500,00 5.044.825.500,00 0,00 0,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan4.1.1.12 21.263.356.649,00 21.263.356.649,00 0,00 0,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan4.1.1.12.01 21.263.356.649,00 21.263.356.649,00 0,00 0,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan4.1.1.13 17.630.000.000,00 17.630.000.000,00 0,00 0,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan4.1.1.13.01 17.630.000.000,00 17.630.000.000,00 0,00 0,00
Retribusi Daerah4.1.2 18.105.404.210,00 18.105.404.210,00 0,00 0,00
Retribusi Jasa Umum4.1.2.01 12.713.377.200,00 12.713.377.200,00 0,00 0,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan4.1.2.01.01 614.993.500,00 614.993.500,00 0,00 0,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan4.1.2.01.02 800.292.000,00 800.292.000,00 0,00 0,00
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat4.1.2.01.04 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 0,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum4.1.2.01.05 851.176.000,00 851.176.000,00 0,00 0,00
Retribusi Pelayanan Pasar4.1.2.01.06 8.780.161.200,00 8.780.161.200,00 0,00 0,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor4.1.2.01.07 588.174.500,00 588.174.500,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
3
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus4.1.2.01.11 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi4.1.2.01.13 850.080.000,00 850.080.000,00 0,00 0,00
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang4.1.2.01.14 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00
Retribusi Penyedotan Limbah Cair Industri Kecil4.1.2.01.15 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
Retribusi Jasa Usaha4.1.2.02 3.529.177.010,00 3.529.177.010,00 0,00 0,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah4.1.2.02.01 1.113.660.700,00 1.113.660.700,00 0,00 0,00
Retribusi Tempat Pelelangan4.1.2.02.03 306.372.560,00 306.372.560,00 0,00 0,00
Retribusi Terminal4.1.2.02.04 154.547.100,00 154.547.100,00 0,00 0,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir4.1.2.02.05 309.120.000,00 309.120.000,00 0,00 0,00
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa4.1.2.02.06 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
Retribusi Rumah Potong Hewan4.1.2.02.07 251.457.600,00 251.457.600,00 0,00 0,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga4.1.2.02.09 700.354.050,00 700.354.050,00 0,00 0,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah4.1.2.02.11 76.265.000,00 76.265.000,00 0,00 0,00
Retribusi Sewa Alat Berat4.1.2.02.16 612.400.000,00 612.400.000,00 0,00 0,00
Retribusi Perizinan Tertentu4.1.2.03 1.862.850.000,00 1.862.850.000,00 0,00 0,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan4.1.2.03.01 1.755.000.000,00 1.755.000.000,00 0,00 0,00
Retribusi Izin Trayek4.1.2.03.04 5.510.000,00 5.510.000,00 0,00 0,00
Retribusi Jasa Laboratorium4.1.2.03.14 102.340.000,00 102.340.000,00 0,00 0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan4.1.3 10.122.914.114,00 10.122.914.114,00 0,00 0,00
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik
Daerah/BUMD
4.1.3.01 10.122.914.114,00 10.122.914.114,00 0,00 0,00
Bagian Laba PD. BPR BKK Kabupaten Pekalongan4.1.3.01.01 2.545.224.765,00 2.545.224.765,00 0,00 0,00
PT. Bank Jateng4.1.3.01.03 6.364.622.955,00 6.364.622.955,00 0,00 0,00
Bagian Laba PDAM Kajen4.1.3.01.04 1.213.066.394,00 1.213.066.394,00 0,00 0,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah4.1.4 262.570.696.810,00 264.655.696.810,00 2.085.000.000,00 0,79
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan4.1.4.01 14.865.600.000,00 14.865.600.000,00 0,00 0,00
Pelepasan Hak Atas Tanah4.1.4.01.01 12.318.600.000,00 12.318.600.000,00 0,00 0,00
Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai4.1.4.01.02 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua4.1.4.01.05 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat4.1.4.01.06 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
4
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
Penjualan Drum Bekas4.1.4.01.07 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00
Penjualan Hasil Penebangan Pohon4.1.4.01.08 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
Penjualan bahan-bahan Bekas Bangunan4.1.4.01.10 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
Penerimaan Lain lain DPPKD4.1.4.01.19 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 0,00 0,00
Pendapatan Pemanfaatan Air oleh PDAM4.1.4.01.20 759.000.000,00 759.000.000,00 0,00 0,00
Jasa Giro4.1.4.02 4.161.445.911,00 4.161.445.911,00 0,00 0,00
Jasa Giro Kas Daerah4.1.4.02.01 4.161.445.911,00 4.161.445.911,00 0,00 0,00
Pendapatan Bunga Deposito4.1.4.03 9.600.000.000,00 9.600.000.000,00 0,00 0,00
Rekening Deposito pada Bank4.1.4.03.01 9.600.000.000,00 9.600.000.000,00 0,00 0,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah4.1.4.04 240.274.290,00 240.274.290,00 0,00 0,00
Kerugian Uang Daerah4.1.4.04.01 240.274.290,00 240.274.290,00 0,00 0,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan4.1.4.06 900.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00
Bidang Pekerjaan Umum4.1.4.06.03 900.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00
Pendapatan Denda Pajak4.1.4.07 1.071.231.860,00 1.071.231.860,00 0,00 0,00
Pendapatan Denda Pajak Hotel4.1.4.07.01 5.750.000,00 5.750.000,00 0,00 0,00
Pendapatan Denda Pajak Restoran4.1.4.07.02 126.390.000,00 126.390.000,00 0,00 0,00
Pendapatan Denda Pajak Hiburan4.1.4.07.03 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00
Pendapatan Denda Pajak Reklame4.1.4.07.04 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00
Pendapatan Denda Pajak Parkir4.1.4.07.06 1.485.090,00 1.485.090,00 0,00 0,00
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah4.1.4.07.07 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan4.1.4.07.09 79.561.685,00 79.561.685,00 0,00 0,00
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan4.1.4.07.10 849.995.085,00 849.995.085,00 0,00 0,00
Pendapatan Denda Retribusi4.1.4.08 3.760.000,00 3.760.000,00 0,00 0,00
Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah4.1.4.08.23 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00
Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek4.1.4.08.42 1.510.000,00 1.510.000,00 0,00 0,00
Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan4.1.4.09 2.875.000.000,00 2.875.000.000,00 0,00 0,00
Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan4.1.4.09.01 2.875.000.000,00 2.875.000.000,00 0,00 0,00
Pendapatan dari Pengembalian4.1.4.10 4.743.795.202,00 4.743.795.202,00 0,00 0,00
Pendapatan Dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 214.1.4.10.01 433.795.202,00 433.795.202,00 0,00 0,00
Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan4.1.4.10.03 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
5
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
Pendapatan Dari Pengembalian Kegiatan Tahun Lalu4.1.4.10.06 3.810.000.000,00 3.810.000.000,00 0,00 0,00
Pendapatan BLUD4.1.4.15 209.767.878.615,00 211.852.878.615,00 2.085.000.000,00 0,99
Pendapatan BLUD Rumah Sakit Daerah Kraton4.1.4.15.01 88.482.943.115,00 90.567.943.115,00 2.085.000.000,00 2,35
Pendapatan BLUD Rumah Sakit Daerah Kajen4.1.4.15.02 66.540.000.000,00 66.540.000.000,00 0,00 0,00
Pendapatan BLUD Puskesmas Kajen I4.1.4.15.03 2.294.892.800,00 2.294.892.800,00 0,00 0,00
Pendapatan BLUD Puskesmas Kajen II4.1.4.15.04 1.675.815.000,00 1.675.815.000,00 0,00 0,00
Pendapatan BLUD Puskesmas Karanganyar4.1.4.15.05 2.520.365.900,00 2.520.365.900,00 0,00 0,00
Pendapatan BLUD Puskesmas Kesesi I4.1.4.15.06 3.663.178.800,00 3.663.178.800,00 0,00 0,00
Pendapatan BLUD Puskesmas Kesesi II4.1.4.15.07 1.357.001.200,00 1.357.001.200,00 0,00 0,00
Pendapatan BLUD Puskesmas Kedungwuni I4.1.4.15.08 3.149.134.500,00 3.149.134.500,00 0,00 0,00
Pendapatan BLUD Puskesmas Kedungwuni II4.1.4.15.09 2.112.744.800,00 2.112.744.800,00 0,00 0,00
Pendapatan BLUD Puskesmas Wonopringgo4.1.4.15.10 2.424.128.200,00 2.424.128.200,00 0,00 0,00
Pendapatan BLUD Puskesmas Bojong I4.1.4.15.11 2.868.066.000,00 2.868.066.000,00 0,00 0,00
Pendapatan BLUD Puskesmas Bojong II4.1.4.15.12 1.647.634.100,00 1.647.634.100,00 0,00 0,00
Pendapatan BLUD Puskesmas Karangdadap4.1.4.15.13 2.768.388.800,00 2.768.388.800,00 0,00 0,00
Pendapatan BLUD Puskesmas Wiradesa4.1.4.15.14 3.156.202.900,00 3.156.202.900,00 0,00 0,00
Pendapatan BLUD Puskesmas Wonokerto I4.1.4.15.15 1.329.566.500,00 1.329.566.500,00 0,00 0,00
Pendapatan BLUD Puskesmas Wonokerto II4.1.4.15.16 772.654.900,00 772.654.900,00 0,00 0,00
Pendapatan BLUD Puskesmas Sragi I4.1.4.15.17 2.133.042.800,00 2.133.042.800,00 0,00 0,00
Pendapatan BLUD Puskesmas Sragi II4.1.4.15.18 2.026.905.900,00 2.026.905.900,00 0,00 0,00
Pendapatan BLUD Puskesmas Siwalan4.1.4.15.19 2.693.574.100,00 2.693.574.100,00 0,00 0,00
Pendapatan BLUD Puskesmas Doro I4.1.4.15.20 1.701.996.700,00 1.701.996.700,00 0,00 0,00
Pendapatan BLUD Puskesmas Doro II4.1.4.15.21 690.281.800,00 690.281.800,00 0,00 0,00
Pendapatan BLUD Puskesmas Talun4.1.4.15.22 1.034.145.300,00 1.034.145.300,00 0,00 0,00
Pendapatan BLUD Puskesmas Petungkriono4.1.4.15.23 426.314.000,00 426.314.000,00 0,00 0,00
Pendapatan BLUD Puskesmas Lebakbarang4.1.4.15.24 598.846.100,00 598.846.100,00 0,00 0,00
Pendapatan BLUD Puskesmas Buaran4.1.4.15.25 2.628.910.800,00 2.628.910.800,00 0,00 0,00
Pendapatan BLUD Puskesmas Tirto I4.1.4.15.26 2.757.487.200,00 2.757.487.200,00 0,00 0,00
Pendapatan BLUD Puskesmas Tirto II4.1.4.15.27 937.034.900,00 937.034.900,00 0,00 0,00
Pendapatan BLUD Puskesmas Paninggaran4.1.4.15.28 3.348.335.400,00 3.348.335.400,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
6
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
Pendapatan BLUD Puskesmas Kandangserang4.1.4.15.29 2.028.286.100,00 2.028.286.100,00 0,00 0,00
Pendapatan Piutang4.1.4.19 14.331.710.932,00 14.331.710.932,00 0,00 0,00
Pendapatan Dari Piutang Pajak4.1.4.19.01 11.745.274.160,00 11.745.274.160,00 0,00 0,00
Pendapatan Dari Piutang Retribusi4.1.4.19.02 660.436.772,00 660.436.772,00 0,00 0,00
Pendapatan Dari Piutang Lainnya4.1.4.19.03 1.926.000.000,00 1.926.000.000,00 0,00 0,00
Pendapatan dari Denda Keterlambatan Laporan4.1.4.21 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
Pendapatan dari Denda Keterlambatan Laporan PPAT4.1.4.21.01 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
Dana Perimbangan4.2 1.225.449.661.450,00 1.225.449.661.450,00 0,00 0,00
Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak4.2.1 37.117.638.450,00 37.117.638.450,00 0,00 0,00
Bagi Hasil Pajak4.2.1.01 34.565.389.036,00 34.565.389.036,00 0,00 0,00
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan4.2.1.01.01 12.548.240.905,00 12.548.240.905,00 0,00 0,00
Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak OPDN dan PPh Pasal
21
4.2.1.01.03 15.457.609.603,00 15.457.609.603,00 0,00 0,00
Bagi Hasil Penerimaan Cukai Tembakau4.2.1.01.04 6.559.538.528,00 6.559.538.528,00 0,00 0,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam4.2.1.02 2.552.249.414,00 2.552.249.414,00 0,00 0,00
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan4.2.1.02.02 445.703.397,00 445.703.397,00 0,00 0,00
Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan4.2.1.02.07 1.425.207.061,00 1.425.207.061,00 0,00 0,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi4.2.1.02.08 57.984.485,00 57.984.485,00 0,00 0,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi4.2.1.02.09 405.494.882,00 405.494.882,00 0,00 0,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi4.2.1.02.10 216.808.491,00 216.808.491,00 0,00 0,00
Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara4.2.1.02.11 1.051.098,00 1.051.098,00 0,00 0,00
Dana Alokasi Umum4.2.2 890.703.494.000,00 890.703.494.000,00 0,00 0,00
Dana Alokasi Umum4.2.2.01 890.703.494.000,00 890.703.494.000,00 0,00 0,00
Dana Alokasi Umum4.2.2.01.01 890.703.494.000,00 890.703.494.000,00 0,00 0,00
Dana Alokasi Khusus4.2.3 297.628.529.000,00 297.628.529.000,00 0,00 0,00
Dana Alokasi Khusus4.2.3.01 81.024.678.000,00 81.024.678.000,00 0,00 0,00
Dana alokasi khusus bidang Pendidikan4.2.3.01.01 32.441.410.000,00 32.441.410.000,00 0,00 0,00
Dana alokasi khusus bidang kesehatan pelayanan dasar4.2.3.01.02 10.466.861.000,00 10.466.861.000,00 0,00 0,00
Dana alokasi khusus kesehatan pelayanan rujukan4.2.3.01.03 15.004.532.000,00 15.004.532.000,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
7
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
Dana alokasi khusus kefarmasian dan perbekalan kesehatan4.2.3.01.08 2.869.910.000,00 2.869.910.000,00 0,00 0,00
Dana alokasi khusus Keluarga Berencana4.2.3.01.12 1.026.800.000,00 1.026.800.000,00 0,00 0,00
Dana alokasi khusus Perumahan dan Pemukiman4.2.3.01.14 2.638.389.000,00 2.638.389.000,00 0,00 0,00
Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Air Minum4.2.3.01.20 3.431.272.000,00 3.431.272.000,00 0,00 0,00
Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Sanitasi4.2.3.01.21 5.821.200.000,00 5.821.200.000,00 0,00 0,00
Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Irigasi4.2.3.01.23 3.433.118.000,00 3.433.118.000,00 0,00 0,00
Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Pariwisata4.2.3.01.25 1.373.707.000,00 1.373.707.000,00 0,00 0,00
Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Pertanian4.2.3.01.26 720.000.000,00 720.000.000,00 0,00 0,00
Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Kelautan dan Perikanan4.2.3.01.27 454.335.000,00 454.335.000,00 0,00 0,00
Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana4.2.3.01.29 1.270.010.000,00 1.270.010.000,00 0,00 0,00
Dana Alokasi Khusus Bidang Sosial4.2.3.01.30 73.134.000,00 73.134.000,00 0,00 0,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik4.2.3.03 216.603.851.000,00 216.603.851.000,00 0,00 0,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD4.2.3.03.01 19.807.800.000,00 19.807.800.000,00 0,00 0,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tunjangan Profesi Guru4.2.3.03.02 152.608.806.000,00 152.608.806.000,00 0,00 0,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan4.2.3.03.04 25.105.043.000,00 25.105.043.000,00 0,00 0,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik Akreditasi PUSKESMAS4.2.3.03.06 466.472.000,00 466.472.000,00 0,00 0,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik Jaminan Persalinan4.2.3.03.07 4.912.708.000,00 4.912.708.000,00 0,00 0,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional KB4.2.3.03.08 5.684.658.000,00 5.684.658.000,00 0,00 0,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan
UKM
4.2.3.03.10 417.358.000,00 417.358.000,00 0,00 0,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan4.2.3.03.11 2.958.841.000,00 2.958.841.000,00 0,00 0,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Kepariwisataan4.2.3.03.12 344.050.000,00 344.050.000,00 0,00 0,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan Kesetaraan
4.2.3.03.13 4.050.500.000,00 4.050.500.000,00 0,00 0,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pengawasan Obat dan Makanan4.2.3.03.14 247.615.000,00 247.615.000,00 0,00 0,00
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah4.3 517.228.164.918,00 517.228.164.918,00 0,00 0,00
Hibah4.3.1 90.939.132.324,00 90.939.132.324,00 0,00 0,00
Pendapatan Hibah Dari Pemerintah4.3.1.01 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00
Hibah dari Pemerintah Pusat4.3.1.01.01 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
8
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
Hibah Dana BOS4.3.1.02 85.883.040.000,00 85.883.040.000,00 0,00 0,00
Hibah Dana BOS4.3.1.02.01 85.883.040.000,00 85.883.040.000,00 0,00 0,00
Pendapatan Bonus Produksi dari Pengusahaan Panas Bumi4.3.1.03 56.092.324,00 56.092.324,00 0,00 0,00
Pendapatan Bonus Produksi dari Pengusahaan Panas Bumi4.3.1.03.01 56.092.324,00 56.092.324,00 0,00 0,00
Dana Darurat4.3.2 0,00 0,00 0,00 0,00
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya4.3.3 110.955.468.594,00 110.955.468.594,00 0,00 0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 2)4.3.3.01 110.955.468.594,00 110.955.468.594,00 0,00 0,00
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor4.3.3.01.01 24.127.478.000,00 24.127.478.000,00 0,00 0,00
Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor4.3.3.01.02 19.670.288.000,00 19.670.288.000,00 0,00 0,00
Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor4.3.3.01.03 21.982.197.000,00 21.982.197.000,00 0,00 0,00
Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan4.3.3.01.04 102.424.000,00 102.424.000,00 0,00 0,00
Bagi Hasil dari Pajak Rokok4.3.3.01.05 42.473.635.000,00 42.473.635.000,00 0,00 0,00
Kekurangan Bagi Hasil Pajak Provinsi4.3.3.01.07 2.599.446.594,00 2.599.446.594,00 0,00 0,00
Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus4.3.4 40.927.086.000,00 40.927.086.000,00 0,00 0,00
Dana Penyesuaian4.3.4.01 40.927.086.000,00 40.927.086.000,00 0,00 0,00
Dana Insentif Daerah (DID)4.3.4.01.06 40.927.086.000,00 40.927.086.000,00 0,00 0,00
Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya4.3.5 11.009.372.000,00 11.009.372.000,00 0,00 0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi4.3.5.01 11.009.372.000,00 11.009.372.000,00 0,00 0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah4.3.5.01.01 11.009.372.000,00 11.009.372.000,00 0,00 0,00
Dana Desa4.3.6 263.397.106.000,00 263.397.106.000,00 0,00 0,00
Pendapatan Dana Desa4.3.6.01 263.397.106.000,00 263.397.106.000,00 0,00 0,00
Pendapatan Dana Desa4.3.6.01.01 263.397.106.000,00 263.397.106.000,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.119.381.593.852,00 2.121.466.593.852,00 2.085.000.000,00 0,09
BELANJA DAERAH5
Belanja Tidak Langsung5.1 1.306.786.427.339,00 1.306.786.427.339,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai5.1.1 809.372.601.757,00 809.372.601.757,00 0,00 0,00
Gaji dan Tunjangan5.1.1.01 741.067.093.713,00 741.067.093.713,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
9
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)5.1.1.01.01 430.131.769.332,00 430.101.426.106,00 ( 30.343.226,00) ( 0,00)
Tunjangan Keluarga5.1.1.01.02 41.191.322.945,00 41.191.341.173,00 18.228,00 0,00
Tunjangan Jabatan 1)5.1.1.01.03 8.434.732.168,00 8.434.732.168,00 0,00 0,00
Tunjangan Fungsional5.1.1.01.04 29.831.481.498,00 29.865.281.498,00 33.800.000,00 0,11
Tunjangan Fungsional Umum5.1.1.01.05 6.583.474.213,00 6.578.702.312,00 ( 4.771.901,00) ( 0,07)
Tunjangan Beras 1)5.1.1.01.06 23.013.802.436,00 23.013.802.436,00 0,00 0,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus5.1.1.01.07 2.315.364.149,00 2.315.384.276,00 20.127,00 0,00
Pembulatan Gaji5.1.1.01.08 25.603.823,00 25.603.823,00 0,00 0,00
Iuran BPJS Kesehatan5.1.1.01.09 27.570.642.332,00 27.571.842.332,00 1.200.000,00 0,00
Uang Paket 2)5.1.1.01.10 86.058.000,00 86.058.000,00 0,00 0,00
Tunjangan Badan Musyawarah 2)5.1.1.01.11 29.414.700,00 29.414.700,00 0,00 0,00
Tunjangan Komisi 2)5.1.1.01.12 55.906.200,00 55.906.200,00 0,00 0,00
Tunjangan Badan Anggaran 2)5.1.1.01.13 29.414.700,00 29.414.700,00 0,00 0,00
Tunjangan Badan Kehormatan 2)5.1.1.01.14 7.856.100,00 7.856.100,00 0,00 0,00
Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 2)5.1.1.01.15 27.953.100,00 27.953.100,00 0,00 0,00
Tunjangan Perumahan 2)5.1.1.01.16 4.184.400.000,00 4.184.400.000,00 0,00 0,00
Uang Jasa Pengabdian 2)5.1.1.01.18 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 0,00
Tunjangan Badan Pembentukan PERDA5.1.1.01.21 15.894.900,00 15.894.900,00 0,00 0,00
Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)5.1.1.01.22 1.051.853.704,00 1.051.830.476,00 ( 23.228,00) ( 0,00)
Iuran JKM (Jaminan Kematian)5.1.1.01.23 3.022.504.043,00 3.022.604.043,00 100.000,00 0,00
Tunjangan Transportasi5.1.1.01.24 5.670.000.000,00 5.670.000.000,00 0,00 0,00
Tunjangan Reses5.1.1.01.25 1.417.500.000,00 1.417.500.000,00 0,00 0,00
Tunjangan Profesi Guru (TPG)5.1.1.01.26 155.799.377.870,00 155.799.377.870,00 0,00 0,00
Tambahan Penghasilan Guru5.1.1.01.27 558.167.500,00 558.167.500,00 0,00 0,00
Tambahan Penghasilan PNS5.1.1.02 56.854.094.756,00 56.854.094.756,00 0,00 0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja5.1.1.02.01 52.822.694.756,00 52.822.694.756,00 0,00 0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas5.1.1.02.02 1.404.000.000,00 1.404.000.000,00 0,00 0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja5.1.1.02.03 2.627.400.000,00 2.627.400.000,00 0,00 0,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta
KDH/WKDH
5.1.1.03 6.522.000.000,00 6.522.000.000,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
10
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD5.1.1.03.01 5.670.000.000,00 5.670.000.000,00 0,00 0,00
Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH5.1.1.03.02 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00
Dana Operasional Pimpinan DPRD5.1.1.03.03 252.000.000,00 252.000.000,00 0,00 0,00
Insentif Pemungutan Pajak Daerah5.1.1.05 4.307.159.488,00 4.307.159.488,00 0,00 0,00
Insentif Pemungutan Pajak Daerah5.1.1.05.01 4.307.159.488,00 4.307.159.488,00 0,00 0,00
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah5.1.1.06 622.253.800,00 622.253.800,00 0,00 0,00
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah5.1.1.06.01 622.253.800,00 622.253.800,00 0,00 0,00
Belanja Bunga5.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Subsidi5.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Hibah5.1.4 83.639.632.930,00 83.639.632.930,00 0,00 0,00
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat5.1.4.01 44.895.240.830,00 44.895.240.830,00 0,00 0,00
Belanja Hibah kepada Polres Pekalongan untuk Pengamanan Pemilukada5.1.4.01.001 4.394.574.000,00 4.394.574.000,00 0,00 0,00
Bantuan Hibah Kepada Kodim 0710/Pekalongan Untuk Pengamanan
Pemilukada, Renovasi Koramil Buaran, Renovasi Koramil Tirto, Renovasi
Koramil Kandangserang, Renovasi Koramil Petungkriyono, dan Renovasi
Koramil Wiradesa
5.1.4.01.002 1.489.980.000,00 1.489.980.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan dalam
rangka Penyelenggaraan Pemilukada
5.1.4.01.003 31.648.442.830,00 31.648.442.830,00 0,00 0,00
Belanja Hibah kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Pekalongan dalam rangka Pemilukada
5.1.4.01.004 7.216.584.000,00 7.216.584.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah kepada Subdenpom IV/1-2 Pekalongan untuk Pengamanan
Pemilukada
5.1.4.01.005 43.540.000,00 43.540.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah kepada Polres Pekalongan untuk Operasi Nusa Aman 25.1.4.01.006 102.120.000,00 102.120.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi5.1.4.05 37.467.100.000,00 37.467.100.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah kepada Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Pekalongan5.1.4.05.001 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah kepada MUI Kabupaten Pekalongan5.1.4.05.002 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah kepada Kwarcab Pramuka Kabupaten Pekalongan5.1.4.05.004 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah kepada Dewan Pendidikan Kabupaten Pekalongan5.1.4.05.005 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Pekalongan5.1.4.05.006 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah kepada LVRI Kabupaten Pekalongan5.1.4.05.007 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
11
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
Belanja Hibah Operasional TK dan PAUD (DAK Non Fisik)5.1.4.05.008 19.668.600.000,00 19.668.600.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah kepada KORPRI Kabupaten Pekalongan5.1.4.05.009 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah kepada FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Kabupaten
Pekalongan
5.1.4.05.010 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah kepada KONI Kabupaten Pekalongan5.1.4.05.011 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah kepada PMI Kab. Pekalongan5.1.4.05.012 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah kepada Dekopinda Kabupaten Pekalongan5.1.4.05.013 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah kepada Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
Kesetaraan (DAK Non Fisik)
5.1.4.05.014 4.050.500.000,00 4.050.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah kepada MASJID JAMI' NURUSSALAM Dk. Jelun Desa
Batursari Kec. Talun
5.1.4.05.015 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah kepada MASJID JAMI BAITUL ISTIQOMAH Desa Kaibahan
Kec. Kesesi
5.1.4.05.018 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah kepada PONDOK PESANTREN FATHUL HUDA Desa
Sinangohprendeng Kec.Kajen
5.1.4.05.019 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah Kepada Masjid Al Amin Kel. Kedungwuni Barat Kec.
Kedungwuni
5.1.4.05.020 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah Kepada Masjid Al Hikmah Desa Ketanon Ageng Kec Sragi5.1.4.05.021 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah Kepada Masjid Al-Azhar Desa Sukorejo Kec Kesesi5.1.4.05.022 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah Kepada Masjid Jami Baitus Sholeh Kec Kandangserang5.1.4.05.023 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah Kepada TPQ Desa Bulaksari Kec Sragi5.1.4.05.024 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah kepada Mushola AL MAKTAB Desa Simbang Kulon Kec.
Buaran
5.1.4.05.025 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah Kepada DHC 45 Kabupaten Pekalongan5.1.4.05.026 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah Kepada FPBI Kabupaten Pekalongan5.1.4.05.027 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah Kepada Pondok Pesantren Nurul Huda Banat Kelurahan
Simbang Kulon Kec. Buaran
5.1.4.05.028 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah Kepada Gereja Bethel Indonesia Purbo Desa Jolotigo
Kecamatan Talun
5.1.4.05.029 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah Kepada Gereja Pantekosta di Indonesia Siloam Desa Bulaksari
Kecamatan Sragi
5.1.4.05.030 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
12
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
Belanja Hibah Kepada Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) Kelurahan
Gumawang Kecamatan Wiradesa
5.1.4.05.031 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah Kepada Gereja Pantekosta di Indonesia Ebenhaizer kajen Desa
Gandarum Kecamatan Kajen
5.1.4.05.032 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah Kepada Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Berea Jl.Mayjen
Sutoyo Kecamatan Wiradesa
5.1.4.05.033 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah Kepada Gereja Kristen Jawa Kasimpar Desa Kasimpar
Kecamatan Petungkriyono
5.1.4.05.034 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah Kepada Gereja Kristen Jawa Tembelan Desa Kayupuring
Kecamatan Petungkriyono
5.1.4.05.035 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah Kepada Gereja Pantekosta di Indonesia Betlehem Perumnas
Sragi Kec. Sragi
5.1.4.05.036 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah Kepada Persatuan Umat Kristiani (PERKUMRIS) Kabupaten
Pekalongan
5.1.4.05.037 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten
Pekalongan
5.1.4.05.038 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah kepada Pimpinan Cabang NU Kabupaten Pekalongan5.1.4.05.039 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah kepada Yayasan Bani Syam Desa Bondansari Kec. Wiradesa
untuk Rehabilitasi Masjid Al Barokah Desa Bondansari Kec. Wiradesa
5.1.4.05.040 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah kepada TPQ Al Khikmah Desa Bondansari Kec. Wiradesa5.1.4.05.041 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah kepada LDII Kabupaten Pekalongan5.1.4.05.042 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah kepada Pembangunan Panti Asuhan Yatim Aisyiyah Pekajangan5.1.4.05.044 143.000.000,00 143.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah Kepada Masjid Al Hikmah Desa Kaligawe Kec.Karangdadap5.1.4.05.045 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah Kepada Mushola SUBULUSSALAM Desa Kedungkebo
Karangdadap Kec.Karangdadap
5.1.4.05.046 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah Kepada Mushola BAITUL MUTTAQIN Dukuh Welahan
Karangdadap Kec.Karangdadap
5.1.4.05.047 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah Kepada Masjid AR-ROHMAH Desa Jrebengkembang
Kec.Karangdadap
5.1.4.05.048 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah Kepada Masjid BAITUL MUAHIDIN Dukuh Kalisalak Wetan
Desa Jrebengkembang Kec.Karangdadap
5.1.4.05.049 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
13
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
Belanja Hibah Kepada TPQ Al Bayan Kec. Wiradesa untuk Biaya Operasional5.1.4.05.050 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah Kepada MDA Khoirun Nisa Desa Gondang Kec. Wonopringgo5.1.4.05.051 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah Kepada PONPES Al-Islah Desa Kaliketing Kec. Doro5.1.4.05.052 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah Kepada PONPES Asma'husna Dk. Kranji Kel. Kedungwuni
Timur Kec. Kedungwuni
5.1.4.05.053 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah Kepada Masjid Al-Mutaqien Desa Sampih Rt.03,RW.02
Kec.Wonopringgo
5.1.4.05.054 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah Kepada Mushola Al Hikmah Rt.03,Rw.01 Desa Desa
Tangkilkulon Kec.Kedungwuni
5.1.4.05.055 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah Kepada Masjid Miftahul Huda Dk. Sikromong Desa Bantar
Kulon Kec. Lebakbarang
5.1.4.05.056 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah Kepada Madin Al Amin Dkh Kembang Desa Sawangan Kec.
Paninggaran
5.1.4.05.057 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah Kepada Rescue Elang Pendowo Kabupaten Pekalongan5.1.4.05.058 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah Kepada Asrama Yayasan DAR ASWAJA Desa Salakbrojo Kec.
Kedungwuni
5.1.4.05.059 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah Kepada Mushola Roudhtul Janah Desa Pesanggrahan Kec.
Wonokerto
5.1.4.05.060 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah Kepada Masjid Al-Hikmah Desa Pangkah Kec. Karangdadap5.1.4.05.061 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah Kepada Masjid ANNUR di Dukuh Corotan Desa Kutosari Kec.
Doro
5.1.4.05.062 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah Kepada Masjid Manbaul Hikmah di Desa Dororejo Kec. Doro5.1.4.05.063 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah Kepada Masjid Baiturrohman di Desa Banjarsari Kec. Talun5.1.4.05.064 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah Kepada Masjid Baitussalam Dukuh Simbang Desa Srinahan
Kec. Kesesi
5.1.4.05.065 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah Kepada Pembangunan Masjid Jami' Nurul Huda Desa Bantar
Kulon Kec. Lebakbarang
5.1.4.05.066 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah Kepada MDA Santunan Kedungwuni5.1.4.05.067 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah kepada Mushola Baital Makmur Kranji, Kedungwuni Timur5.1.4.05.068 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah kepada Ponpes Tahfidzul Qur'an Asy Syifaa Desa Nyamok5.1.4.05.069 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah kepada Masjid Baitul Makmur Desa Karangdadap Desa5.1.4.05.070 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
14
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
Karangdadap
Belanja Hibah kepada Masjid Miftahul Huda Desa Randumuktiwaren Desa
Randumuktiwaren
5.1.4.05.071 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah kepada Masjid Jami' Darul Masyhur Desa Tangkil Kulon5.1.4.05.072 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah kepada Nasional Paralympic Comitee Indonesia Kabupaten
Pekalongan
5.1.4.05.073 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah kepada Masjid Jami' Desa Karanganyar Kec. Tirto5.1.4.05.074 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah kepada Masjid Al Istianah Desa Kasimpar Kec. Petungkriyono5.1.4.05.075 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah kepada Mushola An Nur Paesan Selatan Kel. Kedungwuni Barat
Kec. Kedungwuni
5.1.4.05.076 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah kepada Mushola Darussawab Desa Kesesi Kec. Kesesi5.1.4.05.077 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah kepada Mushola Al Ikhlas Desa Kandangserang Kec.
Kandangserang
5.1.4.05.078 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah kepada Mushola Baitul Muslimin Dk. Welahan Desa
Karangdadap Kec. Karangdadap
5.1.4.05.079 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah kepada Mushola Al Baidlowi Kel. Simbangkulon Kec. Buaran5.1.4.05.080 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah kepada Mushola Al Karomah Dk. Kaliketing Desa Kalimojosari
Kec. Doro
5.1.4.05.081 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah kepada Masjid Jami' Nurul Jannah Desa Tangkil Kulon Kec.
Kedungwuni
5.1.4.05.082 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah kepada Forum Komunikasi Aktifitas Masjid (FKAM)
Pekalongan
5.1.4.05.083 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah kepada Ponpes Sabiilul Mukhtar Desa Rowokembu Kec.
Wonopringgo
5.1.4.05.084 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah kepada Masjid At Taqwa Dk. Totogan Desa Tlogopakis Kec.
Petungkriyono
5.1.4.05.085 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah kepada Masjid Istiqomah Dk. Mukti Desa Karyamukti Kec.
Kesesi
5.1.4.05.086 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah kepada Masjid Muhammadiyah Boarding School As Salam
MTS Muhammadiyah Kajen
5.1.4.05.087 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah kepada Gereja Kristen Jawa Immanuel Karanganyar5.1.4.05.088 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
15
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
Belanja Hibah kepada Masjid Baiturrohmah Desa Karyamukti Kec. Kesesi5.1.4.05.089 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah kepada Ponpes Anwarul Bahri Dk. Bantul Desa Kesesi Kec.
Kesesi
5.1.4.05.090 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah kepada Kelompok Bermain Aisyiyah Kel. Kedungwuni Timur
Kec. Kedungwuni
5.1.4.05.091 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah kepada Masjid Al Manar Desa Paesan Tengah Kec.
Kedungwuni
5.1.4.05.092 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah kepada Masjid Al Hidayah Desa Pekiringan Alit Kec. Kajen5.1.4.05.093 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah kepada Masjid Nurul Huda Dk. Pra'an Desa Salakbrojo Kec.
Kedungwuni
5.1.4.05.094 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah kepada Masjid Jami' Darussalam Desa Delegtukang Kec.
Wiradesa
5.1.4.05.095 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah kepada Mushola Al Huda Desa Jrebengkembang Kec.
Karangdadap
5.1.4.05.096 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah kepada Mushola Bani Umar Desa Kandangserang Kec.
Kandangserang
5.1.4.05.097 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Dk. Kranji
Kel. Kedungwuni Timur Kec. Kedungwuni
5.1.4.05.098 105.000.000,00 105.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat5.1.4.06 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah Kepada Pokdarwis Curug Lawe Kecamatan Petungkriyono5.1.4.06.001 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah kepada Pokdarwis Desa Rogoselo Kecamatan Doro5.1.4.06.002 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik5.1.4.09 1.127.292.100,00 1.127.292.100,00 0,00 0,00
Bantuan Keuangan kepada DPC Partai Kebangkitan Bangsa5.1.4.09.001 385.930.800,00 385.930.800,00 0,00 0,00
Bantuan Keuangan kepada DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan5.1.4.09.002 264.874.900,00 264.874.900,00 0,00 0,00
Bantuan Keuangan kepada DPC Partai Gerakan Indonesia Raya5.1.4.09.003 96.537.900,00 96.537.900,00 0,00 0,00
Bantuan Keuangan kepada DPC Partai Golongan Karya5.1.4.09.004 100.887.200,00 100.887.200,00 0,00 0,00
Bantuan Keuangan kepada DPC Partai Persatuan Pembangunan5.1.4.09.005 110.107.900,00 110.107.900,00 0,00 0,00
Bantuan Keuangan kepada DPC Partai Amanat Nasional5.1.4.09.006 125.619.100,00 125.619.100,00 0,00 0,00
Bantuan Keuangan kepada DPC Partai Keadilan Sejahtera5.1.4.09.007 43.334.300,00 43.334.300,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Sosial5.1.5 16.509.550.000,00 16.509.550.000,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
16
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan5.1.5.01 331.600.000,00 331.600.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Panti Asuhan PKS Muhammadiyah Pekajangan
Kedungwuni
5.1.5.01.001 9.400.000,00 9.400.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Panti Asuhan Yatim Putri Aisyiyah Pekajangan5.1.5.01.002 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Panti Asuhan Darul Hadlonah Muslimat NU
Kab. Pekalongan
5.1.5.01.003 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Panti Asuhan Yatim dan Miskin MPS Cabang
Muhammadiyah Kedungwuni
5.1.5.01.004 11.600.000,00 11.600.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Yayasan Darul Khadhonah Petukangan
Wiradesa
5.1.5.01.005 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Panti Asuhan Al Maktab Simbangkulon Buaran5.1.5.01.006 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Panti Asuhan MPKKM PCM Muhammadiyah
Wonopringgo
5.1.5.01.007 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Yayasan Sayap Sehat Karanganyar5.1.5.01.008 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Panti Asuhan Arrahman Bener Wiradesa5.1.5.01.009 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Panti Asuhan Raudhotus Sibyan Proto
Kedungwuni
5.1.5.01.010 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Panti Asuhan Yatim Putra dan Putri
Muhammadiyah Kajen
5.1.5.01.011 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Yayasan Maslakhatul Ummah Mayangan
Wiradesa
5.1.5.01.012 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Sosial Ummul Yatama Kesesi5.1.5.01.013 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Yayasan Yatim Piatu non Panti Bani Aziz
Fatimah Rowokembu Wonopringgo
5.1.5.01.014 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Anak Yatim YA ROHIM
Simbangwetan Buaran
5.1.5.01.015 17.600.000,00 17.600.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Yayasan Non Panti Yatama Al Amin
Kedungjaran Sragi
5.1.5.01.016 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Panti Asuhan Anak Yatim La-Tahzan
Muhammadiyah Cabang Pencongan Wiradesa
5.1.5.01.017 16.600.000,00 16.600.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Sosial Al Hikmah Nahdlatul Ulama5.1.5.01.018 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
17
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
Karangsari Karanganyar
Belanja Bantuan Sosial kepada Yayasan Sosial Tabarat Kepatihan Wiradesa5.1.5.01.019 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Yayasan Kesejahteraan Anak Yatim Piatu
Nurul yatama Pecakaran Wonokerto
5.1.5.01.020 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Yayasan Yatim Non Panti Mu'awanatul Aitam
Simbang Kulon
5.1.5.01.021 14.200.000,00 14.200.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat5.1.5.03 16.177.950.000,00 16.177.950.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Sosial Santunan Kematian5.1.5.03.006 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Sosial Beasiswa Kartu Kajen Cerdas5.1.5.03.007 5.716.450.000,00 5.716.450.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Sosial Beasiswa Perguruan Tinggi5.1.5.03.008 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)5.1.5.03.009 4.270.000.000,00 4.270.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni/RTLH (DAK)5.1.5.03.010 2.537.500.000,00 2.537.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Sosial Modal Usaha kepada Muhsin RT 05/ 02 Desa Api-Api
Kec. Wonokerto
5.1.5.03.011 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Sosial Modal Usaha kepada Rosidin RT 05/ 02 Desa Api-Api
Kecamatan Wonokerto
5.1.5.03.012 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Sosial Modal Usaha kepada Darnoto Wonokerto Wetan Kec.
Wonokerto
5.1.5.03.013 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Sosial Modal Usaha kepada Harjo Desa Wonokerto Wetan
Kecamatan Wonokerto
5.1.5.03.014 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Sosial Modal Usaha kepada Rasdi RT 01/01 Desa Api-Api
Kec. Wonokerto
5.1.5.03.015 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Sosial Modal Usaha kepada Ikhsan RT 01/01 Desa Api-Api
Kec. Wonokerto
5.1.5.03.016 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Sosial Modal Usaha kepada Danusri RT 14/06 Desa Api-Api
Kecamatan Wonokerto
5.1.5.03.017 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Sosial Modal Usaha kepada M. Solichin RT 03/02 Desa Bebel
Kec. Wonokerto
5.1.5.03.018 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Sosial Modal Usaha kepada Karmadi RT 09/ 03 Desa Bebel
Wonokerto
5.1.5.03.019 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Sosial Modal Usaha kepada Warnoto RT 12/05 Desa Bebel5.1.5.03.020 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
18
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
Kec. Wonokerto
Belanja Bantuan Sosial Modal Usaha kepada Casmuni RT 01/05 Desa
Gandarum Kec. Kajen
5.1.5.03.021 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Sosial Modal Usaha kepada Murdiati Desa Gandarum Kec.
Kajen
5.1.5.03.022 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Sosial Modal Usaha kepada Bambang Desa Dk. Randuatan
Desa Sijambe Kecamatan Wonokerto
5.1.5.03.023 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Sosial Modal Usaha kepada Nurohmat Dk. Randuatan Desa
Sijambe Kecamatan Wonokerto
5.1.5.03.024 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Sosial Modal Usaha kepada Sudirman Desa Bebel Kec.
Wonokerto
5.1.5.03.025 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Sosial Modal Usaha kepada Sukono Desa Bebel Kec.
Wonokerto
5.1.5.03.026 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Sosial Modal Usaha kepada Fakhir Desa Pecakaran Kec.
Wonokerto
5.1.5.03.027 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Sosial Modal Usaha kepada Caspari Desa Pecakaran Kec.
Wonokerto
5.1.5.03.028 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Sosial yang tidak direncanakan5.1.5.03.029 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota Dan Pemerintahan
Desa
5.1.6 9.390.713.652,00 9.390.713.652,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa5.1.6.03 7.136.942.376,00 7.136.942.376,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KLESEM
KECAMATAN KANDANGSERANG
5.1.6.03.001 22.559.522,00 22.559.522,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA BODAS
KECAMATAN KANDANGSERANG
5.1.6.03.002 22.589.980,00 22.589.980,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA GEMBONG
KECAMATAN KANDANGSERANG
5.1.6.03.003 24.559.065,00 24.559.065,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SUKOHARJO
KECAMATAN KANDANGSERANG
5.1.6.03.004 22.982.039,00 22.982.039,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA GARUNG
WIYORO KECAMATAN KANDANGSERANG
5.1.6.03.005 24.342.645,00 24.342.645,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
19
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA BUBAK
KECAMATAN KANDANGSERANG
5.1.6.03.006 23.757.184,00 23.757.184,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA BOJONG
KONENG KECAMATAN KANDANGSERANG
5.1.6.03.007 23.497.253,00 23.497.253,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA LURAGUNG
KECAMATAN KANDANGSERANG
5.1.6.03.008 24.271.256,00 24.271.256,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA
KANDANGSERANG KECAMATAN KANDANGSERANG
5.1.6.03.009 23.567.516,00 23.567.516,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA WANGKELANG
KECAMATAN KANDANGSERANG
5.1.6.03.010 23.574.898,00 23.574.898,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA LAMBUR
KECAMATAN KANDANGSERANG
5.1.6.03.011 23.735.399,00 23.735.399,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA TAJUR
KECAMATAN KANDANGSERANG
5.1.6.03.012 23.240.765,00 23.240.765,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA TRAJUMAS
KECAMATAN KANDANGSERANG
5.1.6.03.013 23.035.266,00 23.035.266,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KARANG
GONDANG KECAMATAN KANDANGSERANG
5.1.6.03.014 22.797.023,00 22.797.023,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA WERDI
KECAMATAN PANINGGARAN
5.1.6.03.015 23.128.102,00 23.128.102,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA WINDUAJI
KECAMATAN PANINGGARAN
5.1.6.03.016 23.168.037,00 23.168.037,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KRANDEGAN
KECAMATAN PANINGGARAN
5.1.6.03.017 23.063.182,00 23.063.182,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA LUMENENG
KECAMATAN PANINGGARAN
5.1.6.03.018 23.785.925,00 23.785.925,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA TANGGERAN
KECAMATAN PANINGGARAN
5.1.6.03.019 23.235.753,00 23.235.753,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KALIBOJA
KECAMATAN PANINGGARAN
5.1.6.03.020 23.722.348,00 23.722.348,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KALIOMBO5.1.6.03.021 22.645.151,00 22.645.151,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
20
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
KECAMATAN PANINGGARAN
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA BOTOSARI
KECAMATAN PANINGGARAN
5.1.6.03.022 22.720.209,00 22.720.209,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SAWANGAN
KECAMATAN PANINGGARAN
5.1.6.03.023 23.459.062,00 23.459.062,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PANINGGARAN
KECAMATAN PANINGGARAN
5.1.6.03.024 26.146.480,00 26.146.480,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA DOMIYANG
KECAMATAN PANINGGARAN
5.1.6.03.025 24.414.862,00 24.414.862,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA NOTOGIWANG
KECAMATAN PANINGGARAN
5.1.6.03.026 23.792.805,00 23.792.805,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA
LAMBANGGELUN KECAMATAN PANINGGARAN
5.1.6.03.027 24.390.143,00 24.390.143,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA TENOGO
KECAMATAN PANINGGARAN
5.1.6.03.028 23.383.400,00 23.383.400,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PEDAGUNG
KECAMATAN PANINGGARAN
5.1.6.03.029 22.400.950,00 22.400.950,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA TEMBELANG
GUNUNG KECAMATAN LEBAKBARANG
5.1.6.03.030 23.126.296,00 23.126.296,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PAMUTIH
KECAMATAN LEBAKBARANG
5.1.6.03.031 22.683.166,00 22.683.166,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA DEPOK
KECAMATAN LEBAKBARANG
5.1.6.03.032 22.207.693,00 22.207.693,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA WONOSIDO
KECAMATAN LEBAKBARANG
5.1.6.03.033 22.077.598,00 22.077.598,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA TIMBANGSARI
KECAMATAN LEBAKBARANG
5.1.6.03.034 22.469.671,00 22.469.671,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SIDOMULYO
KECAMATAN LEBAKBARANG
5.1.6.03.035 23.655.831,00 23.655.831,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KUTOREMBET
KECAMATAN LEBAKBARANG
5.1.6.03.036 22.356.367,00 22.356.367,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
21
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA LEBAKBARANG
KECAMATAN LEBAKBARANG
5.1.6.03.037 24.239.087,00 24.239.087,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KEPUNDUTAN
KECAMATAN LEBAKBARANG
5.1.6.03.038 22.220.785,00 22.220.785,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA BANTARKULON
KECAMATAN LEBAKBARANG
5.1.6.03.039 28.947.080,00 28.947.080,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA MENDOLO
KECAMATAN LEBAKBARANG
5.1.6.03.040 22.598.756,00 22.598.756,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SIMEGO
KECAMATAN PETUNGKRIYONO
5.1.6.03.041 23.310.934,00 23.310.934,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SONGGODADI
KECAMATAN PETUNGKRIYONO
5.1.6.03.042 22.482.066,00 22.482.066,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA CURUG
MUNCAR KECAMATAN PETUNGKRIYONO
5.1.6.03.043 22.182.798,00 22.182.798,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA GUMELEM
KECAMATAN PETUNGKRIYONO
5.1.6.03.044 22.317.113,00 22.317.113,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA TLOGOHENDRO
KECAMATAN PETUNGKRIYONO
5.1.6.03.045 23.297.442,00 23.297.442,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA YOSOREJO
KECAMATAN PETUNGKRIYONO
5.1.6.03.046 23.951.867,00 23.951.867,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA TLOGOPAKIS
KECAMATAN PETUNGKRIYONO
5.1.6.03.047 22.740.488,00 22.740.488,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KASIMPAR
KECAMATAN PETUNGKRIYONO
5.1.6.03.048 22.542.167,00 22.542.167,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KAYUPURING
KECAMATAN PETUNGKRIYONO
5.1.6.03.049 23.206.663,00 23.206.663,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA MESOYI
KECAMATAN TALUN
5.1.6.03.050 24.845.585,00 24.845.585,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA JOLOTIGO
KECAMATAN TALUN
5.1.6.03.051 23.493.239,00 23.493.239,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SENGARE5.1.6.03.052 26.338.297,00 26.338.297,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
22
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
KECAMATAN TALUN
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA DONOWANGUN
KECAMATAN TALUN
5.1.6.03.053 26.355.746,00 26.355.746,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA TALUN
KECAMATAN TALUN
5.1.6.03.054 25.162.134,00 25.162.134,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA BANJARSARI
KECAMATAN TALUN
5.1.6.03.055 24.242.147,00 24.242.147,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KALIREJO
KECAMATAN TALUN
5.1.6.03.056 25.927.658,00 25.927.658,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA BATURSARI
KECAMATAN TALUN
5.1.6.03.057 23.638.508,00 23.638.508,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KARANGASEM
KECAMATAN TALUN
5.1.6.03.058 25.933.680,00 25.933.680,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KROMPENG
KECAMATAN TALUN
5.1.6.03.059 25.891.243,00 25.891.243,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PUNGANGAN
KECAMATAN DORO
5.1.6.03.060 22.428.734,00 22.428.734,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SIDOHARJO
KECAMATAN DORO
5.1.6.03.061 22.683.850,00 22.683.850,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA LEMAH ABANG
KECAMATAN DORO
5.1.6.03.062 25.447.010,00 25.447.010,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA ROGOSELO
KECAMATAN DORO
5.1.6.03.063 27.610.884,00 27.610.884,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA HARJOSARI
KECAMATAN DORO
5.1.6.03.064 24.917.753,00 24.917.753,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA LARIKAN
KECAMATAN DORO
5.1.6.03.065 24.595.928,00 24.595.928,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SAWANGAN
KECAMATAN DORO
5.1.6.03.066 26.261.910,00 26.261.910,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA DOROREJO
KECAMATAN DORO
5.1.6.03.067 29.327.282,00 29.327.282,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
23
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA DORO
KECAMATAN DORO
5.1.6.03.068 27.758.335,00 27.758.335,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA RANDUSARI
KECAMATAN DORO
5.1.6.03.069 23.518.217,00 23.518.217,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KUTOSARI
KECAMATAN DORO
5.1.6.03.070 24.810.445,00 24.810.445,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA WRINGIN
AGENG KECAMATAN DORO
5.1.6.03.071 25.963.771,00 25.963.771,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KALIMOJOSARI
KECAMATAN DORO
5.1.6.03.072 26.261.682,00 26.261.682,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA BLIGOREJO
KECAMATAN DORO
5.1.6.03.073 26.108.665,00 26.108.665,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA GUTOMO
KECAMATAN KARANGANYAR
5.1.6.03.074 24.979.290,00 24.979.290,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA LIMBANGAN
KECAMATAN KARANGANYAR
5.1.6.03.075 25.376.269,00 25.376.269,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA
KARANGGONDANG KECAMATAN KARANGANYAR
5.1.6.03.076 24.248.419,00 24.248.419,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA LOLONG
KECAMATAN KARANGANYAR
5.1.6.03.077 24.089.298,00 24.089.298,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PEDAWANG
KECAMATAN KARANGANYAR
5.1.6.03.078 24.916.142,00 24.916.142,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PODODADI
KECAMATAN KARANGANYAR
5.1.6.03.079 26.347.619,00 26.347.619,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA LEGOK KALONG
KECAMATAN KARANGANYAR
5.1.6.03.080 29.462.523,00 29.462.523,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KARANGSARI
KECAMATAN KARANGANYAR
5.1.6.03.081 40.805.648,00 40.805.648,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KULU
KECAMATAN KARANGANYAR
5.1.6.03.082 39.608.024,00 39.608.024,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA BANJARREJO5.1.6.03.083 27.094.606,00 27.094.606,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
24
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
KECAMATAN KARANGANYAR
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA WONOSARI
KECAMATAN KARANGANYAR
5.1.6.03.084 25.051.709,00 25.051.709,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SUKOSARI
KECAMATAN KARANGANYAR
5.1.6.03.085 24.709.427,00 24.709.427,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SIDOMUKTI
KECAMATAN KARANGANYAR
5.1.6.03.086 26.471.974,00 26.471.974,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KAYUGERITAN
KECAMATAN KARANGANYAR
5.1.6.03.087 25.266.364,00 25.266.364,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KUTOSARI
KECAMATAN KARANGANYAR
5.1.6.03.088 25.349.311,00 25.349.311,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA TAMBAK ROTO
KECAMATAN KAJEN
5.1.6.03.089 24.417.054,00 24.417.054,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KUTOREJO
KECAMATAN KAJEN
5.1.6.03.090 33.979.923,00 33.979.923,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA LINGGOASRI
KECAMATAN KAJEN
5.1.6.03.091 25.092.780,00 25.092.780,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA BRENGKOLANG
KECAMATAN KAJEN
5.1.6.03.092 22.470.765,00 22.470.765,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PRINGSURAT
KECAMATAN KAJEN
5.1.6.03.093 23.136.024,00 23.136.024,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SUKOYOSO
KECAMATAN KAJEN
5.1.6.03.094 23.746.561,00 23.746.561,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SINANGOH
PRENDENG KECAMATAN KAJEN
5.1.6.03.095 25.009.340,00 25.009.340,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KAJONGAN
KECAMATAN KAJEN
5.1.6.03.096 24.145.573,00 24.145.573,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PEKIRINGAN
AGENG KECAMATAN KAJEN
5.1.6.03.097 23.120.653,00 23.120.653,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA GANDARUM
KECAMATAN KAJEN
5.1.6.03.098 35.427.923,00 35.427.923,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
25
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SABAR WANGI
KECAMATAN KAJEN
5.1.6.03.099 23.561.904,00 23.561.904,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KALIJOYO
KECAMATAN KAJEN
5.1.6.03.100 31.705.994,00 31.705.994,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA WONOREJO
KECAMATAN KAJEN
5.1.6.03.101 25.365.845,00 25.365.845,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PEKIRINGAN
ALIT KECAMATAN KAJEN
5.1.6.03.102 25.891.111,00 25.891.111,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KUTOROJO
KECAMATAN KAJEN
5.1.6.03.103 22.932.394,00 22.932.394,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA NYAMOK
KECAMATAN KAJEN
5.1.6.03.104 47.170.472,00 47.170.472,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA TANJUNG
KULON KECAMATAN KAJEN
5.1.6.03.105 35.584.909,00 35.584.909,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA TANJUNG SARI
KECAMATAN KAJEN
5.1.6.03.106 34.806.319,00 34.806.319,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA GEJLIG
KECAMATAN KAJEN
5.1.6.03.107 45.886.096,00 45.886.096,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KEBON AGUNG
KECAMATAN KAJEN
5.1.6.03.108 39.490.705,00 39.490.705,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SANGKANJOYO
KECAMATAN KAJEN
5.1.6.03.109 25.137.007,00 25.137.007,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SALIT
KECAMATAN KAJEN
5.1.6.03.110 24.999.531,00 24.999.531,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SAMBIROTO
KECAMATAN KAJEN
5.1.6.03.111 27.801.493,00 27.801.493,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA ROWOLAKU
KECAMATAN KAJEN
5.1.6.03.112 27.936.615,00 27.936.615,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA WINDUREJO
KECAMATAN KESESI
5.1.6.03.113 25.129.662,00 25.129.662,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA UJUNG NEGORO5.1.6.03.114 23.427.832,00 23.427.832,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
26
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
KECAMATAN KESESI
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA BRONDONG
KECAMATAN KESESI
5.1.6.03.115 23.298.408,00 23.298.408,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PODOSARI
KECAMATAN KESESI
5.1.6.03.116 24.524.043,00 24.524.043,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KWASEN
KECAMATAN KESESI
5.1.6.03.117 29.036.120,00 29.036.120,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA LANGENSARI
KECAMATAN KESESI
5.1.6.03.118 25.915.538,00 25.915.538,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA JAGUNG
KECAMATAN KESESI
5.1.6.03.119 27.438.576,00 27.438.576,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA WATU GAJAH
KECAMATAN KESESI
5.1.6.03.120 24.334.522,00 24.334.522,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KARANGREJO
KECAMATAN KESESI
5.1.6.03.121 25.752.587,00 25.752.587,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KARYOMUKTI
KECAMATAN KESESI
5.1.6.03.122 26.990.079,00 26.990.079,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KESESI
KECAMATAN KESESI
5.1.6.03.123 34.431.475,00 34.431.475,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SRINAHAN
KECAMATAN KESESI
5.1.6.03.124 25.569.269,00 25.569.269,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KAIBAHAN
KECAMATAN KESESI
5.1.6.03.125 28.698.775,00 28.698.775,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA WATU PAYUNG
KECAMATAN KESESI
5.1.6.03.126 24.098.972,00 24.098.972,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KRANDON
KECAMATAN KESESI
5.1.6.03.127 27.063.979,00 27.063.979,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PONOLAWEN
KECAMATAN KESESI
5.1.6.03.128 27.191.372,00 27.191.372,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KALIMADE
KECAMATAN KESESI
5.1.6.03.129 24.600.148,00 24.600.148,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
27
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SIDOMULYO
KECAMATAN KESESI
5.1.6.03.130 25.373.998,00 25.373.998,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SUKOREJO
KECAMATAN KESESI
5.1.6.03.131 24.519.732,00 24.519.732,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SIDOSARI
KECAMATAN KESESI
5.1.6.03.132 27.585.477,00 27.585.477,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA MULYOREJO
KECAMATAN KESESI
5.1.6.03.133 25.812.736,00 25.812.736,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PANTIREJO
KECAMATAN KESESI
5.1.6.03.134 25.442.607,00 25.442.607,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KWIGARAN
KECAMATAN KESESI
5.1.6.03.135 25.012.978,00 25.012.978,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KETANON
AGENG KECAMATAN SRAGI
5.1.6.03.136 23.723.380,00 23.723.380,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA MRICAN
KECAMATAN SRAGI
5.1.6.03.137 23.525.586,00 23.525.586,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA BULAKSARI
KECAMATAN SRAGI
5.1.6.03.138 27.234.606,00 27.234.606,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SUMUB LOR
KECAMATAN SRAGI
5.1.6.03.139 24.635.841,00 24.635.841,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SUMUB KIDUL
KECAMATAN SRAGI
5.1.6.03.140 24.633.616,00 24.633.616,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KALIJAMBE
KECAMATAN SRAGI
5.1.6.03.141 27.077.357,00 27.077.357,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PURWOREJO
KECAMATAN SRAGI
5.1.6.03.142 25.712.226,00 25.712.226,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KEDUNGJARAN
KECAMATAN SRAGI
5.1.6.03.143 23.604.094,00 23.604.094,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KLUNJUKAN
KECAMATAN SRAGI
5.1.6.03.144 23.427.542,00 23.427.542,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA GEBANG KEREP5.1.6.03.145 26.395.180,00 26.395.180,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
28
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
KECAMATAN SRAGI
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PURWODADI
KECAMATAN SRAGI
5.1.6.03.146 23.738.144,00 23.738.144,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA BULAK PELEM
KECAMATAN SRAGI
5.1.6.03.147 26.185.839,00 26.185.839,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA TEGALSURUH
KECAMATAN SRAGI
5.1.6.03.148 25.438.651,00 25.438.651,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KRASAK AGENG
KECAMATAN SRAGI
5.1.6.03.149 25.253.753,00 25.253.753,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SIJERUK
KECAMATAN SRAGI
5.1.6.03.150 24.050.291,00 24.050.291,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA TEGALONTAR
KECAMATAN SRAGI
5.1.6.03.151 26.839.495,00 26.839.495,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA MEJASEM
KECAMATAN SIWALAN
5.1.6.03.152 23.143.107,00 23.143.107,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA WONOSARI
KECAMATAN SIWALAN
5.1.6.03.153 25.537.507,00 25.537.507,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA TENGENG
WETAN KECAMATAN SIWALAN
5.1.6.03.154 26.525.184,00 26.525.184,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA TUNJUNGSARI
KECAMATAN SIWALAN
5.1.6.03.155 25.011.610,00 25.011.610,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA BLIMBING
WULUH KECAMATAN SIWALAN
5.1.6.03.156 25.623.354,00 25.623.354,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PAIT
KECAMATAN SIWALAN
5.1.6.03.157 47.217.591,00 47.217.591,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA
TENGENGKULON KECAMATAN SIWALAN
5.1.6.03.158 25.570.646,00 25.570.646,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA REMBUN
KECAMATAN SIWALAN
5.1.6.03.159 38.508.361,00 38.508.361,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA YOSOREJO
KECAMATAN SIWALAN
5.1.6.03.160 26.239.580,00 26.239.580,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
29
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SIWALAN
KECAMATAN SIWALAN
5.1.6.03.161 31.125.587,00 31.125.587,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA BOYO TELUK
KECAMATAN SIWALAN
5.1.6.03.162 24.106.268,00 24.106.268,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA DEPOK
KECAMATAN SIWALAN
5.1.6.03.163 23.287.305,00 23.287.305,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA BLACANAN
KECAMATAN SIWALAN
5.1.6.03.164 23.410.829,00 23.410.829,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA BUKUR
KECAMATAN BOJONG
5.1.6.03.165 25.958.660,00 25.958.660,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SUMUR
JOMBLANG BOGO KECAMATAN BOJONG
5.1.6.03.166 34.554.611,00 34.554.611,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PANTI ANOM
KECAMATAN BOJONG
5.1.6.03.167 25.416.913,00 25.416.913,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA RANDUMUKTI
WAREN KECAMATAN BOJONG
5.1.6.03.168 26.405.885,00 26.405.885,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA LEGOK CLELE
KECAMATAN BOJONG
5.1.6.03.169 26.338.384,00 26.338.384,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA BOJONG WETAN
KECAMATAN BOJONG
5.1.6.03.170 29.684.464,00 29.684.464,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA WANGAN DOWO
KECAMATAN BOJONG
5.1.6.03.171 50.638.439,00 50.638.439,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA DUWET
KECAMATAN BOJONG
5.1.6.03.172 27.653.816,00 27.653.816,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KETITANG
KIDUL KECAMATAN BOJONG
5.1.6.03.173 24.851.074,00 24.851.074,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA MENJANGAN
KECAMATAN BOJONG
5.1.6.03.174 27.530.893,00 27.530.893,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KETITANG LOR
KECAMATAN BOJONG
5.1.6.03.175 24.138.562,00 24.138.562,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA REJOSARI5.1.6.03.176 24.896.440,00 24.896.440,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
30
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
KECAMATAN BOJONG
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA BOJONG LOR
KECAMATAN BOJONG
5.1.6.03.177 25.199.321,00 25.199.321,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA BOJONG
MINGGIR KECAMATAN BOJONG
5.1.6.03.178 28.848.648,00 28.848.648,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA WIRODITAN
KECAMATAN BOJONG
5.1.6.03.179 27.717.741,00 27.717.741,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KEMASAN
KECAMATAN BOJONG
5.1.6.03.180 26.714.342,00 26.714.342,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA JAJARWAYANG
KECAMATAN BOJONG
5.1.6.03.181 25.255.247,00 25.255.247,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA BABALAN LOR
KECAMATAN BOJONG
5.1.6.03.182 25.484.807,00 25.484.807,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA BABALAN
KIDUL KECAMATAN BOJONG
5.1.6.03.183 23.901.740,00 23.901.740,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KARANG SARI
KECAMATAN BOJONG
5.1.6.03.184 24.156.562,00 24.156.562,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SEMBUNG
JAMBU KECAMATAN BOJONG
5.1.6.03.185 27.927.799,00 27.927.799,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KALIPANCUR
KECAMATAN BOJONG
5.1.6.03.186 28.925.752,00 28.925.752,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA JETAK KIDUL
KECAMATAN WONOPRINGGO
5.1.6.03.187 29.900.269,00 29.900.269,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SASTRODIRJAN
KECAMATAN WONOPRINGGO
5.1.6.03.188 24.523.493,00 24.523.493,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA LEGOK
GUNUNG KECAMATAN WONOPRINGGO
5.1.6.03.189 24.698.433,00 24.698.433,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA GALANG
PENGAMPON KECAMATAN WONOPRINGGO
5.1.6.03.190 24.632.498,00 24.632.498,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KWAGEAN
KECAMATAN WONOPRINGGO
5.1.6.03.191 24.129.665,00 24.129.665,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
31
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA GETAS
KECAMATAN WONOPRINGGO
5.1.6.03.192 23.498.456,00 23.498.456,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA ROWOKKEMBU
KECAMATAN WONOPRINGGO
5.1.6.03.193 34.427.553,00 34.427.553,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA WONOPRINGGO
KECAMATAN WONOPRINGGO
5.1.6.03.194 28.705.041,00 28.705.041,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SAMPIH
KECAMATAN WONOPRINGGO
5.1.6.03.195 27.255.540,00 27.255.540,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA GONDANG
KECAMATAN WONOPRINGGO
5.1.6.03.196 26.142.307,00 26.142.307,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA WONOREJO
KECAMATAN WONOPRINGGO
5.1.6.03.197 31.668.472,00 31.668.472,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA JETAK
LENGKONG KECAMATAN WONOPRINGGO
5.1.6.03.198 22.701.839,00 22.701.839,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PEGADEN
TENGAH KECAMATAN WONOPRINGGO
5.1.6.03.199 30.065.569,00 30.065.569,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SUROBAYAN
KECAMATAN WONOPRINGGO
5.1.6.03.200 25.040.413,00 25.040.413,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA ROWO CACING
KECAMATAN KEDUNGWUNI
5.1.6.03.201 24.582.852,00 24.582.852,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA LANGKAP
KECAMATAN KEDUNGWUNI
5.1.6.03.202 24.164.450,00 24.164.450,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA
PEJOMBLANGAN KECAMATAN KEDUNGWUNI
5.1.6.03.203 24.560.885,00 24.560.885,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA TOSARAN
KECAMATAN KEDUNGWUNI
5.1.6.03.204 23.232.586,00 23.232.586,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PAKIS PUTIH
KECAMATAN KEDUNGWUNI
5.1.6.03.205 28.329.059,00 28.329.059,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KEDUNG
PATANGEWU KECAMATAN KEDUNGWUNI
5.1.6.03.206 26.536.351,00 26.536.351,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PODO5.1.6.03.207 39.539.880,00 39.539.880,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
32
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
KECAMATAN KEDUNGWUNI
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KWAYANGAN
KECAMATAN KEDUNGWUNI
5.1.6.03.208 28.134.116,00 28.134.116,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PROTO
KECAMATAN KEDUNGWUNI
5.1.6.03.209 24.638.514,00 24.638.514,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SALAKBROJO
KECAMATAN KEDUNGWUNI
5.1.6.03.210 27.725.023,00 27.725.023,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA
AMBOKEMBANG KECAMATAN KEDUNGWUNI
5.1.6.03.211 46.835.167,00 46.835.167,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA TANGKIL
TENGAH KECAMATAN KEDUNGWUNI
5.1.6.03.212 28.366.101,00 28.366.101,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA TANGKIL
KULON KECAMATAN KEDUNGWUNI
5.1.6.03.213 24.112.149,00 24.112.149,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KARANG DOWO
KECAMATAN KEDUNGWUNI
5.1.6.03.214 24.674.643,00 24.674.643,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA BUGANGAN
KECAMATAN KEDUNGWUNI
5.1.6.03.215 23.874.790,00 23.874.790,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA RENGAS
KECAMATAN KEDUNGWUNI
5.1.6.03.216 24.140.276,00 24.140.276,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KALILEMBU
KECAMATAN KARANGDADAP
5.1.6.03.217 23.240.140,00 23.240.140,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KALIGAWE
KECAMATAN KARANGDADAP
5.1.6.03.218 25.801.719,00 25.801.719,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KEDUNGKEBO
KECAMATAN KARANGDADAP
5.1.6.03.219 24.759.826,00 24.759.826,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PAGUMENGAN
MAS KECAMATAN KARANGDADAP
5.1.6.03.220 28.003.338,00 28.003.338,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA LOGANDENG
KECAMATAN KARANGDADAP
5.1.6.03.221 23.467.081,00 23.467.081,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA JREBENG
KEMBANG KECAMATAN KARANGDADAP
5.1.6.03.222 26.240.608,00 26.240.608,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
33
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KEBON ROWO
PUCANG KECAMATAN KARANGDADAP
5.1.6.03.223 26.218.780,00 26.218.780,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PANGKAH
KECAMATAN KARANGDADAP
5.1.6.03.224 23.420.357,00 23.420.357,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KARANGDADAP
KECAMATAN KARANGDADAP
5.1.6.03.225 25.228.484,00 25.228.484,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KEBONSARI
KECAMATAN KARANGDADAP
5.1.6.03.226 23.650.965,00 23.650.965,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PEGANDON
KECAMATAN KARANGDADAP
5.1.6.03.227 25.112.789,00 25.112.789,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA COPRAYAN
KECAMATAN BUARAN
5.1.6.03.228 28.913.895,00 28.913.895,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA WONOYOSO
KECAMATAN BUARAN
5.1.6.03.229 26.315.871,00 26.315.871,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PAKUMBULAN
KECAMATAN BUARAN
5.1.6.03.230 31.685.280,00 31.685.280,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA WATUSALAM
KECAMATAN BUARAN
5.1.6.03.231 38.064.927,00 38.064.927,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SIMBANG
WETAN KECAMATAN BUARAN
5.1.6.03.232 27.999.880,00 27.999.880,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KERTIJAYAN
KECAMATAN BUARAN
5.1.6.03.233 30.595.142,00 30.595.142,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PAWEDAN
KECAMATAN BUARAN
5.1.6.03.234 25.782.127,00 25.782.127,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA WULED
KECAMATAN TIRTO
5.1.6.03.235 24.527.763,00 24.527.763,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA NGALIAN
KECAMATAN TIRTO
5.1.6.03.236 24.284.897,00 24.284.897,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PANDAN ARUM
KECAMATAN TIRTO
5.1.6.03.237 26.924.015,00 26.924.015,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KARANGANYAR5.1.6.03.238 23.742.616,00 23.742.616,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
34
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
KECAMATAN TIRTO
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SILIREJO
KECAMATAN TIRTO
5.1.6.03.239 23.717.320,00 23.717.320,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PUCUNG
KECAMATAN TIRTO
5.1.6.03.240 23.428.574,00 23.428.574,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SIDOREJO
KECAMATAN TIRTO
5.1.6.03.241 29.536.572,00 29.536.572,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA CURUG
KECAMATAN TIRTO
5.1.6.03.242 25.091.357,00 25.091.357,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SAMBOREJO
KECAMATAN TIRTO
5.1.6.03.243 28.992.834,00 28.992.834,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA TANJUNG
KECAMATAN TIRTO
5.1.6.03.244 29.947.591,00 29.947.591,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA DADIREJO
KECAMATAN TIRTO
5.1.6.03.245 29.028.037,00 29.028.037,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PACAR
KECAMATAN TIRTO
5.1.6.03.246 30.900.980,00 30.900.980,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KARANGJOMPO
KECAMATAN TIRTO
5.1.6.03.247 23.168.140,00 23.168.140,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA TEGALDOWO
KECAMATAN TIRTO
5.1.6.03.248 23.037.050,00 23.037.050,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA MULYOREJO
KECAMATAN TIRTO
5.1.6.03.249 22.050.185,00 22.050.185,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA JERUKSARI
KECAMATAN TIRTO
5.1.6.03.250 22.118.146,00 22.118.146,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KADIPATEN
KECAMATAN WIRADESA
5.1.6.03.251 26.653.735,00 26.653.735,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA DELEGTUKANG
KECAMATAN WIRADESA
5.1.6.03.252 35.033.506,00 35.033.506,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KARANGJATI
KECAMATAN WIRADESA
5.1.6.03.253 23.056.368,00 23.056.368,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
35
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PETUKANGAN
KECAMATAN WIRADESA
5.1.6.03.254 27.028.573,00 27.028.573,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA WIRADESA
KECAMATAN WIRADESA
5.1.6.03.255 28.355.204,00 28.355.204,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA WARU KIDUL
KECAMATAN WIRADESA
5.1.6.03.256 27.486.151,00 27.486.151,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA BONDANSARI
KECAMATAN WIRADESA
5.1.6.03.257 31.055.112,00 31.055.112,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA WARU LOR
KECAMATAN WIRADESA
5.1.6.03.258 27.582.626,00 27.582.626,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KAMPIL
KECAMATAN WIRADESA
5.1.6.03.259 31.386.382,00 31.386.382,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KEMPLONG
KECAMATAN WIRADESA
5.1.6.03.260 26.437.582,00 26.437.582,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA KAUMAN
KECAMATAN WIRADESA
5.1.6.03.261 30.202.596,00 30.202.596,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA WERDI
KECAMATAN WONOKERTO
5.1.6.03.262 24.308.267,00 24.308.267,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA ROWOYOSO
KECAMATAN WONOKERTO
5.1.6.03.263 25.156.774,00 25.156.774,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA BEBEL
KECAMATAN WONOKERTO
5.1.6.03.264 28.825.638,00 28.825.638,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA WONOKERTO
WETAN KECAMATAN WONOKERTO
5.1.6.03.265 21.945.403,00 21.945.403,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SIJAMBE
KECAMATAN WONOKERTO
5.1.6.03.266 22.490.002,00 22.490.002,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA
PESANGGRAHAN KECAMATAN WONOKERTO
5.1.6.03.267 22.480.383,00 22.480.383,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA PECAKARAN
KECAMATAN WONOKERTO
5.1.6.03.268 22.156.679,00 22.156.679,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA API-API5.1.6.03.269 22.108.387,00 22.108.387,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
36
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
KECAMATAN WONOKERTO
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA WONOKERTO
KULON KECAMATAN WONOKERTO
5.1.6.03.270 24.132.423,00 24.132.423,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA TRATEBANG
KECAMATAN WONOKERTO
5.1.6.03.271 22.722.453,00 22.722.453,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah DESA SEMUT
KECAMATAN WONOKERTO
5.1.6.03.272 23.576.536,00 23.576.536,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa5.1.6.05 2.253.771.276,00 2.253.771.276,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KLESEM
KECAMATAN KANDANGSERANG
5.1.6.05.001 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA BODAS
KECAMATAN KANDANGSERANG
5.1.6.05.002 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA GEMBONG
KECAMATAN KANDANGSERANG
5.1.6.05.003 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SUKOHARJO
KECAMATAN KANDANGSERANG
5.1.6.05.004 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA GARUNG
WIYORO KECAMATAN KANDANGSERANG
5.1.6.05.005 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA BUBAK
KECAMATAN KANDANGSERANG
5.1.6.05.006 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA BOJONG
KONENG KECAMATAN KANDANGSERANG
5.1.6.05.007 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA LURAGUNG
KECAMATAN KANDANGSERANG
5.1.6.05.008 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA
KANDANGSERANG KECAMATAN KANDANGSERANG
5.1.6.05.009 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA
WANGKELANG KECAMATAN KANDANGSERANG
5.1.6.05.010 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA LAMBUR
KECAMATAN KANDANGSERANG
5.1.6.05.011 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA TAJUR5.1.6.05.012 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
37
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
KECAMATAN KANDANGSERANG
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA TRAJUMAS
KECAMATAN KANDANGSERANG
5.1.6.05.013 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KARANG
GONDANG KECAMATAN KANDANGSERANG
5.1.6.05.014 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA WERDI
KECAMATAN PANINGGARAN
5.1.6.05.015 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA WINDUAJI
KECAMATAN PANINGGARAN
5.1.6.05.016 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KRANDEGAN
KECAMATAN PANINGGARAN
5.1.6.05.017 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA LUMENENG
KECAMATAN PANINGGARAN
5.1.6.05.018 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA TANGGERAN
KECAMATAN PANINGGARAN
5.1.6.05.019 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KALIBOJA
KECAMATAN PANINGGARAN
5.1.6.05.020 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KALIOMBO
KECAMATAN PANINGGARAN
5.1.6.05.021 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA BOTOSARI
KECAMATAN PANINGGARAN
5.1.6.05.022 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SAWANGAN
KECAMATAN PANINGGARAN
5.1.6.05.023 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA
PANINGGARAN KECAMATAN PANINGGARAN
5.1.6.05.024 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA DOMIYANG
KECAMATAN PANINGGARAN
5.1.6.05.025 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA
NOTOGIWANG KECAMATAN PANINGGARAN
5.1.6.05.026 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA
LAMBANGGELUN KECAMATAN PANINGGARAN
5.1.6.05.027 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
38
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA TENOGO
KECAMATAN PANINGGARAN
5.1.6.05.028 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA PEDAGUNG
KECAMATAN PANINGGARAN
5.1.6.05.029 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA TEMBELANG
GUNUNG KECAMATAN LEBAKBARANG
5.1.6.05.030 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA PAMUTIH
KECAMATAN LEBAKBARANG
5.1.6.05.031 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA DEPOK
KECAMATAN LEBAKBARANG
5.1.6.05.032 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA WONOSIDO
KECAMATAN LEBAKBARANG
5.1.6.05.033 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA
TIMBANGSARI KECAMATAN LEBAKBARANG
5.1.6.05.034 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SIDOMULYO
KECAMATAN LEBAKBARANG
5.1.6.05.035 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA
KUTOREMBET KECAMATAN LEBAKBARANG
5.1.6.05.036 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA
LEBAKBARANG KECAMATAN LEBAKBARANG
5.1.6.05.037 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA
KEPUNDUTAN KECAMATAN LEBAKBARANG
5.1.6.05.038 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA
BANTARKULON KECAMATAN LEBAKBARANG
5.1.6.05.039 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA MENDOLO
KECAMATAN LEBAKBARANG
5.1.6.05.040 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SIMEGO
KECAMATAN PETUNGKRIYONO
5.1.6.05.041 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA
SONGGODADI KECAMATAN PETUNGKRIYONO
5.1.6.05.042 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA CURUG5.1.6.05.043 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
39
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
MUNCAR KECAMATAN PETUNGKRIYONO
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA GUMELEM
KECAMATAN PETUNGKRIYONO
5.1.6.05.044 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA
TLOGOHENDRO KECAMATAN PETUNGKRIYONO
5.1.6.05.045 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA YOSOREJO
KECAMATAN PETUNGKRIYONO
5.1.6.05.046 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA TLOGOPAKIS
KECAMATAN PETUNGKRIYONO
5.1.6.05.047 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KASIMPAR
KECAMATAN PETUNGKRIYONO
5.1.6.05.048 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA
KAYUPURING KECAMATAN PETUNGKRIYONO
5.1.6.05.049 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA MESOYI
KECAMATAN TALUN
5.1.6.05.050 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA JOLOTIGO
KECAMATAN TALUN
5.1.6.05.051 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SENGARE
KECAMATAN TALUN
5.1.6.05.052 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA
DONOWANGUN KECAMATAN TALUN
5.1.6.05.053 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA TALUN
KECAMATAN TALUN
5.1.6.05.054 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA BANJARSARI
KECAMATAN TALUN
5.1.6.05.055 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KALIREJO
KECAMATAN TALUN
5.1.6.05.056 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA BATURSARI
KECAMATAN TALUN
5.1.6.05.057 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA
KARANGASEM KECAMATAN TALUN
5.1.6.05.058 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
40
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KROMPENG
KECAMATAN TALUN
5.1.6.05.059 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA PUNGANGAN
KECAMATAN DORO
5.1.6.05.060 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SIDOHARJO
KECAMATAN DORO
5.1.6.05.061 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA LEMAH
ABANG KECAMATAN DORO
5.1.6.05.062 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA ROGOSELO
KECAMATAN DORO
5.1.6.05.063 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA HARJOSARI
KECAMATAN DORO
5.1.6.05.064 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA LARIKAN
KECAMATAN DORO
5.1.6.05.065 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SAWANGAN
KECAMATAN DORO
5.1.6.05.066 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA DOROREJO
KECAMATAN DORO
5.1.6.05.067 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA DORO
KECAMATAN DORO
5.1.6.05.068 39.401.773,00 39.401.773,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA RANDUSARI
KECAMATAN DORO
5.1.6.05.069 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KUTOSARI
KECAMATAN DORO
5.1.6.05.070 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA WRINGIN
AGENG KECAMATAN DORO
5.1.6.05.071 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA
KALIMOJOSARI KECAMATAN DORO
5.1.6.05.072 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA BLIGOREJO
KECAMATAN DORO
5.1.6.05.073 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA GUTOMO5.1.6.05.074 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
41
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
KECAMATAN KARANGANYAR
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA LIMBANGAN
KECAMATAN KARANGANYAR
5.1.6.05.075 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA
KARANGGONDANG KECAMATAN KARANGANYAR
5.1.6.05.076 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA LOLONG
KECAMATAN KARANGANYAR
5.1.6.05.077 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA PEDAWANG
KECAMATAN KARANGANYAR
5.1.6.05.078 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA PODODADI
KECAMATAN KARANGANYAR
5.1.6.05.079 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA LEGOK
KALONG KECAMATAN KARANGANYAR
5.1.6.05.080 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA
KARANGSARI KECAMATAN KARANGANYAR
5.1.6.05.081 24.497.718,00 24.497.718,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KULU
KECAMATAN KARANGANYAR
5.1.6.05.082 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA BANJARREJO
KECAMATAN KARANGANYAR
5.1.6.05.083 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA WONOSARI
KECAMATAN KARANGANYAR
5.1.6.05.084 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SUKOSARI
KECAMATAN KARANGANYAR
5.1.6.05.085 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SIDOMUKTI
KECAMATAN KARANGANYAR
5.1.6.05.086 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA
KAYUGERITAN KECAMATAN KARANGANYAR
5.1.6.05.087 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KUTOSARI
KECAMATAN KARANGANYAR
5.1.6.05.088 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA TAMBAK
ROTO KECAMATAN KAJEN
5.1.6.05.089 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
42
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KUTOREJO
KECAMATAN KAJEN
5.1.6.05.090 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA LINGGOASRI
KECAMATAN KAJEN
5.1.6.05.091 33.430.255,00 33.430.255,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA
BRENGKOLANG KECAMATAN KAJEN
5.1.6.05.092 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA PRINGSURAT
KECAMATAN KAJEN
5.1.6.05.093 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SUKOYOSO
KECAMATAN KAJEN
5.1.6.05.094 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SINANGOH
PRENDENG KECAMATAN KAJEN
5.1.6.05.095 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KAJONGAN
KECAMATAN KAJEN
5.1.6.05.096 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA PEKIRINGAN
AGENG KECAMATAN KAJEN
5.1.6.05.097 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA GANDARUM
KECAMATAN KAJEN
5.1.6.05.098 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SABAR
WANGI KECAMATAN KAJEN
5.1.6.05.099 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KALIJOYO
KECAMATAN KAJEN
5.1.6.05.100 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA WONOREJO
KECAMATAN KAJEN
5.1.6.05.101 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA PEKIRINGAN
ALIT KECAMATAN KAJEN
5.1.6.05.102 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KUTOROJO
KECAMATAN KAJEN
5.1.6.05.103 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA NYAMOK
KECAMATAN KAJEN
5.1.6.05.104 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA TANJUNG5.1.6.05.105 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
43
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
KULON KECAMATAN KAJEN
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA TANJUNG
SARI KECAMATAN KAJEN
5.1.6.05.106 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA GEJLIG
KECAMATAN KAJEN
5.1.6.05.107 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KEBON
AGUNG KECAMATAN KAJEN
5.1.6.05.108 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA
SANGKANJOYO KECAMATAN KAJEN
5.1.6.05.109 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SALIT
KECAMATAN KAJEN
5.1.6.05.110 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SAMBIROTO
KECAMATAN KAJEN
5.1.6.05.111 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA ROWOLAKU
KECAMATAN KAJEN
5.1.6.05.112 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA WINDUREJO
KECAMATAN KESESI
5.1.6.05.113 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA UJUNG
NEGORO KECAMATAN KESESI
5.1.6.05.114 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA BRONDONG
KECAMATAN KESESI
5.1.6.05.115 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA PODOSARI
KECAMATAN KESESI
5.1.6.05.116 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KWASEN
KECAMATAN KESESI
5.1.6.05.117 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA LANGENSARI
KECAMATAN KESESI
5.1.6.05.118 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA JAGUNG
KECAMATAN KESESI
5.1.6.05.119 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA WATU
GAJAH KECAMATAN KESESI
5.1.6.05.120 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
44
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA
KARANGREJO KECAMATAN KESESI
5.1.6.05.121 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA
KARYOMUKTI KECAMATAN KESESI
5.1.6.05.122 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KESESI
KECAMATAN KESESI
5.1.6.05.123 30.864.442,00 30.864.442,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SRINAHAN
KECAMATAN KESESI
5.1.6.05.124 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KAIBAHAN
KECAMATAN KESESI
5.1.6.05.125 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA WATU
PAYUNG KECAMATAN KESESI
5.1.6.05.126 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KRANDON
KECAMATAN KESESI
5.1.6.05.127 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA PONOLAWEN
KECAMATAN KESESI
5.1.6.05.128 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KALIMADE
KECAMATAN KESESI
5.1.6.05.129 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SIDOMULYO
KECAMATAN KESESI
5.1.6.05.130 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SUKOREJO
KECAMATAN KESESI
5.1.6.05.131 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SIDOSARI
KECAMATAN KESESI
5.1.6.05.132 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA MULYOREJO
KECAMATAN KESESI
5.1.6.05.133 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA PANTIREJO
KECAMATAN KESESI
5.1.6.05.134 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KWIGARAN
KECAMATAN KESESI
5.1.6.05.135 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KETANON5.1.6.05.136 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
45
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
AGENG KECAMATAN SRAGI
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA MRICAN
KECAMATAN SRAGI
5.1.6.05.137 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA BULAKSARI
KECAMATAN SRAGI
5.1.6.05.138 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SUMUB LOR
KECAMATAN SRAGI
5.1.6.05.139 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SUMUB
KIDUL KECAMATAN SRAGI
5.1.6.05.140 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KALIJAMBE
KECAMATAN SRAGI
5.1.6.05.141 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA PURWOREJO
KECAMATAN SRAGI
5.1.6.05.142 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA
KEDUNGJARAN KECAMATAN SRAGI
5.1.6.05.143 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KLUNJUKAN
KECAMATAN SRAGI
5.1.6.05.144 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA GEBANG
KEREP KECAMATAN SRAGI
5.1.6.05.145 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA PURWODADI
KECAMATAN SRAGI
5.1.6.05.146 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA BULAK
PELEM KECAMATAN SRAGI
5.1.6.05.147 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA
TEGALSURUH KECAMATAN SRAGI
5.1.6.05.148 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KRASAK
AGENG KECAMATAN SRAGI
5.1.6.05.149 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SIJERUK
KECAMATAN SRAGI
5.1.6.05.150 7.753.174,00 7.753.174,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA
TEGALONTAR KECAMATAN SRAGI
5.1.6.05.151 7.753.174,00 7.753.174,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
46
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA MEJASEM
KECAMATAN SIWALAN
5.1.6.05.152 7.753.174,00 7.753.174,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA WONOSARI
KECAMATAN SIWALAN
5.1.6.05.153 7.753.174,00 7.753.174,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA TENGENG
WETAN KECAMATAN SIWALAN
5.1.6.05.154 7.753.174,00 7.753.174,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA
TUNJUNGSARI KECAMATAN SIWALAN
5.1.6.05.155 7.753.174,00 7.753.174,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA BLIMBING
WULUH KECAMATAN SIWALAN
5.1.6.05.156 7.753.174,00 7.753.174,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA PAIT
KECAMATAN SIWALAN
5.1.6.05.157 7.753.174,00 7.753.174,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA
TENGENGKULON KECAMATAN SIWALAN
5.1.6.05.158 7.753.174,00 7.753.174,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA REMBUN
KECAMATAN SIWALAN
5.1.6.05.159 7.753.174,00 7.753.174,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA YOSOREJO
KECAMATAN SIWALAN
5.1.6.05.160 7.753.174,00 7.753.174,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SIWALAN
KECAMATAN SIWALAN
5.1.6.05.161 7.753.174,00 7.753.174,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA BOYO TELUK
KECAMATAN SIWALAN
5.1.6.05.162 7.753.174,00 7.753.174,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA DEPOK
KECAMATAN SIWALAN
5.1.6.05.163 9.408.234,00 9.408.234,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA BLACANAN
KECAMATAN SIWALAN
5.1.6.05.164 9.408.234,00 9.408.234,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA BUKUR
KECAMATAN BOJONG
5.1.6.05.165 7.753.174,00 7.753.174,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SUMUR
JOMBLANG BOGO KECAMATAN BOJONG
5.1.6.05.166 7.753.174,00 7.753.174,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA PANTI ANOM5.1.6.05.167 7.753.174,00 7.753.174,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
47
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
KECAMATAN BOJONG
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA
RANDUMUKTI WAREN KECAMATAN BOJONG
5.1.6.05.168 7.753.174,00 7.753.174,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA LEGOK
CLELE KECAMATAN BOJONG
5.1.6.05.169 7.753.174,00 7.753.174,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA BOJONG
WETAN KECAMATAN BOJONG
5.1.6.05.170 7.753.174,00 7.753.174,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA WANGAN
DOWO KECAMATAN BOJONG
5.1.6.05.171 7.753.174,00 7.753.174,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA DUWET
KECAMATAN BOJONG
5.1.6.05.172 7.753.174,00 7.753.174,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KETITANG
KIDUL KECAMATAN BOJONG
5.1.6.05.173 7.753.174,00 7.753.174,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA MENJANGAN
KECAMATAN BOJONG
5.1.6.05.174 7.753.174,00 7.753.174,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KETITANG
LOR KECAMATAN BOJONG
5.1.6.05.175 7.753.174,00 7.753.174,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA REJOSARI
KECAMATAN BOJONG
5.1.6.05.176 7.753.174,00 7.753.174,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA BOJONG LOR
KECAMATAN BOJONG
5.1.6.05.177 7.753.174,00 7.753.174,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA BOJONG
MINGGIR KECAMATAN BOJONG
5.1.6.05.178 22.598.950,00 22.598.950,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA WIRODITAN
KECAMATAN BOJONG
5.1.6.05.179 7.753.174,00 7.753.174,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KEMASAN
KECAMATAN BOJONG
5.1.6.05.180 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA
JAJARWAYANG KECAMATAN BOJONG
5.1.6.05.181 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA BABALAN
LOR KECAMATAN BOJONG
5.1.6.05.182 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
48
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA BABALAN
KIDUL KECAMATAN BOJONG
5.1.6.05.183 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KARANG
SARI KECAMATAN BOJONG
5.1.6.05.184 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SEMBUNG
JAMBU KECAMATAN BOJONG
5.1.6.05.185 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA
KALIPANCUR KECAMATAN BOJONG
5.1.6.05.186 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA JETAK KIDUL
KECAMATAN WONOPRINGGO
5.1.6.05.187 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA
SASTRODIRJAN KECAMATAN WONOPRINGGO
5.1.6.05.188 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA LEGOK
GUNUNG KECAMATAN WONOPRINGGO
5.1.6.05.189 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA GALANG
PENGAMPON KECAMATAN WONOPRINGGO
5.1.6.05.190 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KWAGEAN
KECAMATAN WONOPRINGGO
5.1.6.05.191 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA GETAS
KECAMATAN WONOPRINGGO
5.1.6.05.192 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA
ROWOKKEMBU KECAMATAN WONOPRINGGO
5.1.6.05.193 24.483.933,00 24.483.933,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA
WONOPRINGGO KECAMATAN WONOPRINGGO
5.1.6.05.194 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SAMPIH
KECAMATAN WONOPRINGGO
5.1.6.05.195 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA GONDANG
KECAMATAN WONOPRINGGO
5.1.6.05.196 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA WONOREJO
KECAMATAN WONOPRINGGO
5.1.6.05.197 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA JETAK5.1.6.05.198 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
49
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
LENGKONG KECAMATAN WONOPRINGGO
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA PEGADEN
TENGAH KECAMATAN WONOPRINGGO
5.1.6.05.199 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SUROBAYAN
KECAMATAN WONOPRINGGO
5.1.6.05.200 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA ROWO
CACING KECAMATAN KEDUNGWUNI
5.1.6.05.201 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA LANGKAP
KECAMATAN KEDUNGWUNI
5.1.6.05.202 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA
PEJOMBLANGAN KECAMATAN KEDUNGWUNI
5.1.6.05.203 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA TOSARAN
KECAMATAN KEDUNGWUNI
5.1.6.05.204 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA PAKIS PUTIH
KECAMATAN KEDUNGWUNI
5.1.6.05.205 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KEDUNG
PATANGEWU KECAMATAN KEDUNGWUNI
5.1.6.05.206 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA PODO
KECAMATAN KEDUNGWUNI
5.1.6.05.207 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA
KWAYANGAN KECAMATAN KEDUNGWUNI
5.1.6.05.208 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA PROTO
KECAMATAN KEDUNGWUNI
5.1.6.05.209 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA
SALAKBROJO KECAMATAN KEDUNGWUNI
5.1.6.05.210 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA
AMBOKEMBANG KECAMATAN KEDUNGWUNI
5.1.6.05.211 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA TANGKIL
TENGAH KECAMATAN KEDUNGWUNI
5.1.6.05.212 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA TANGKIL
KULON KECAMATAN KEDUNGWUNI
5.1.6.05.213 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
50
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KARANG
DOWO KECAMATAN KEDUNGWUNI
5.1.6.05.214 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA BUGANGAN
KECAMATAN KEDUNGWUNI
5.1.6.05.215 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA RENGAS
KECAMATAN KEDUNGWUNI
5.1.6.05.216 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KALILEMBU
KECAMATAN KARANGDADAP
5.1.6.05.217 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KALIGAWE
KECAMATAN KARANGDADAP
5.1.6.05.218 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA
KEDUNGKEBO KECAMATAN KARANGDADAP
5.1.6.05.219 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA
PAGUMENGAN MAS KECAMATAN KARANGDADAP
5.1.6.05.220 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA LOGANDENG
KECAMATAN KARANGDADAP
5.1.6.05.221 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA JREBENG
KEMBANG KECAMATAN KARANGDADAP
5.1.6.05.222 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KEBON
ROWO PUCANG KECAMATAN KARANGDADAP
5.1.6.05.223 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA PANGKAH
KECAMATAN KARANGDADAP
5.1.6.05.224 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA
KARANGDADAP KECAMATAN KARANGDADAP
5.1.6.05.225 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KEBONSARI
KECAMATAN KARANGDADAP
5.1.6.05.226 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA PEGANDON
KECAMATAN KARANGDADAP
5.1.6.05.227 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA COPRAYAN
KECAMATAN BUARAN
5.1.6.05.228 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA WONOYOSO5.1.6.05.229 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
51
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
KECAMATAN BUARAN
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA
PAKUMBULAN KECAMATAN BUARAN
5.1.6.05.230 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA
WATUSALAM KECAMATAN BUARAN
5.1.6.05.231 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SIMBANG
WETAN KECAMATAN BUARAN
5.1.6.05.232 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KERTIJAYAN
KECAMATAN BUARAN
5.1.6.05.233 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA PAWEDAN
KECAMATAN BUARAN
5.1.6.05.234 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA WULED
KECAMATAN TIRTO
5.1.6.05.235 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA NGALIAN
KECAMATAN TIRTO
5.1.6.05.236 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA PANDAN
ARUM KECAMATAN TIRTO
5.1.6.05.237 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA
KARANGANYAR KECAMATAN TIRTO
5.1.6.05.238 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SILIREJO
KECAMATAN TIRTO
5.1.6.05.239 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA PUCUNG
KECAMATAN TIRTO
5.1.6.05.240 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SIDOREJO
KECAMATAN TIRTO
5.1.6.05.241 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA CURUG
KECAMATAN TIRTO
5.1.6.05.242 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SAMBOREJO
KECAMATAN TIRTO
5.1.6.05.243 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA TANJUNG
KECAMATAN TIRTO
5.1.6.05.244 7.989.335,00 7.989.335,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
52
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA DADIREJO
KECAMATAN TIRTO
5.1.6.05.245 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA PACAR
KECAMATAN TIRTO
5.1.6.05.246 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA
KARANGJOMPO KECAMATAN TIRTO
5.1.6.05.247 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA TEGALDOWO
KECAMATAN TIRTO
5.1.6.05.248 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA MULYOREJO
KECAMATAN TIRTO
5.1.6.05.249 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA JERUKSARI
KECAMATAN TIRTO
5.1.6.05.250 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KADIPATEN
KECAMATAN WIRADESA
5.1.6.05.251 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA
DELEGTUKANG KECAMATAN WIRADESA
5.1.6.05.252 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KARANGJATI
KECAMATAN WIRADESA
5.1.6.05.253 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA
PETUKANGAN KECAMATAN WIRADESA
5.1.6.05.254 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA WIRADESA
KECAMATAN WIRADESA
5.1.6.05.255 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA WARU KIDUL
KECAMATAN WIRADESA
5.1.6.05.256 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA
BONDANSARI KECAMATAN WIRADESA
5.1.6.05.257 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA WARU LOR
KECAMATAN WIRADESA
5.1.6.05.258 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KAMPIL
KECAMATAN WIRADESA
5.1.6.05.259 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KEMPLONG5.1.6.05.260 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
53
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
KECAMATAN WIRADESA
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA KAUMAN
KECAMATAN WIRADESA
5.1.6.05.261 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA WERDI
KECAMATAN WONOKERTO
5.1.6.05.262 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA ROWOYOSO
KECAMATAN WONOKERTO
5.1.6.05.263 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA BEBEL
KECAMATAN WONOKERTO
5.1.6.05.264 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA
WONOKERTO WETAN KECAMATAN WONOKERTO
5.1.6.05.265 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SIJAMBE
KECAMATAN WONOKERTO
5.1.6.05.266 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA
PESANGGRAHAN KECAMATAN WONOKERTO
5.1.6.05.267 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA PECAKARAN
KECAMATAN WONOKERTO
5.1.6.05.268 14.722.314,00 14.722.314,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA API-API
KECAMATAN WONOKERTO
5.1.6.05.269 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA
WONOKERTO KULON KECAMATAN WONOKERTO
5.1.6.05.270 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA TRATEBANG
KECAMATAN WONOKERTO
5.1.6.05.271 13.387.440,00 13.387.440,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah DESA SEMUT
KECAMATAN WONOKERTO
5.1.6.05.272 7.753.175,00 7.753.175,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota Dan
Pemerintahan Desa
5.1.7 381.873.929.000,00 381.873.929.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa5.1.7.03 381.873.929.000,00 381.873.929.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Klesem Kecamatan Kandangserang
5.1.7.03.001 534.163.000,00 534.163.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah5.1.7.03.002 515.044.000,00 515.044.000,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
54
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
Desa Bodas Kecamatan Kandangserang
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Gembong Kecamatan Kandangserang
5.1.7.03.003 566.452.000,00 566.452.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang
5.1.7.03.004 529.030.000,00 529.030.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Garungwiyoro Kecamatan Kandangserang
5.1.7.03.005 538.237.000,00 538.237.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Bubak Kecamatan Kandangserang
5.1.7.03.006 420.005.000,00 420.005.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Bojongkoneng Kecamatan Kandangserang
5.1.7.03.007 440.915.000,00 440.915.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Luragung Kecamatan Kandangserang
5.1.7.03.008 519.338.000,00 519.338.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Kandangserang Kecamatan Kandangserang
5.1.7.03.009 323.520.000,00 323.520.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Wangkelang Kecamatan Kandangserang
5.1.7.03.010 486.600.000,00 486.600.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Lambur Kecamatan Kandangserang
5.1.7.03.011 419.175.000,00 419.175.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Tajur Kecamatan Kandangserang
5.1.7.03.012 440.175.000,00 440.175.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Trajumas Kecamatan Kandangserang
5.1.7.03.013 565.846.000,00 565.846.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Karanggondang Kecamatan Kandangserang
5.1.7.03.014 438.623.000,00 438.623.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Werdi Kecamatan Paninggaran
5.1.7.03.015 540.785.000,00 540.785.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Winduaji Kecamatan Paninggaran
5.1.7.03.016 465.190.000,00 465.190.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran
5.1.7.03.017 395.170.000,00 395.170.000,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
55
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Lumeneng Kecamatan Paninggaran
5.1.7.03.018 615.928.000,00 615.928.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Tanggeran Kecamatan Paninggaran
5.1.7.03.019 478.932.000,00 478.932.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Kaliboja Kecamatan Paninggaran
5.1.7.03.020 486.101.000,00 486.101.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Kaliombo Kecamatan Paninggaran
5.1.7.03.021 387.222.000,00 387.222.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Botosari Kecamatan Paninggaran
5.1.7.03.022 496.879.000,00 496.879.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Sawangan Kecamatan Paninggaran
5.1.7.03.023 446.154.000,00 446.154.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Paninggaran Kecamatan Paninggaran
5.1.7.03.024 508.825.000,00 508.825.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Domiyang Kecamatan Paninggaran
5.1.7.03.025 568.939.000,00 568.939.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Notogiwang Kecamatan Paninggaran
5.1.7.03.026 539.472.000,00 539.472.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Lambanggelun Kecamatan Paninggaran
5.1.7.03.027 592.234.000,00 592.234.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Tenogo Kecamatan Paninggaran
5.1.7.03.028 450.237.000,00 450.237.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Bedagung Kecamatan Paninggaran
5.1.7.03.029 447.701.000,00 447.701.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Tembelanggunung Kecamatan Lebakbarang
5.1.7.03.030 386.868.000,00 386.868.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Pamutuh Kecamatan Lebakbarang
5.1.7.03.031 402.603.000,00 402.603.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Depok Kecamatan Lebakbarang
5.1.7.03.032 304.136.000,00 304.136.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah5.1.7.03.033 333.345.000,00 333.345.000,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
56
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
Desa Wonosido Kecamatan Lebakbarang
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Timbangsari Kecamatan Lebakbarang
5.1.7.03.034 332.428.000,00 332.428.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Sidomulyo Kecamatan Lebakbarang
5.1.7.03.035 419.427.000,00 419.427.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Kutorembet Kecamatan Lebakbarang
5.1.7.03.036 373.470.000,00 373.470.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Lebakbarang Kecamatan Lebakbarang
5.1.7.03.037 484.393.000,00 484.393.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Kapundutan Kecamatan Lebakbarang
5.1.7.03.038 335.619.000,00 335.619.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Bantar Kulon Kecamatan Lebakbarang
5.1.7.03.039 305.991.000,00 305.991.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Mendolo Kecamatan Lebakbarang
5.1.7.03.040 447.701.000,00 447.701.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Simego Kecamatan Petungkriyono
5.1.7.03.041 434.514.000,00 434.514.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Songgodadi Kecamatan Petungkriyono
5.1.7.03.042 416.196.000,00 416.196.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Curugmuncar Kecamatan Petungkriyono
5.1.7.03.043 379.431.000,00 379.431.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Gumelem Kecamatan Petungkriyono
5.1.7.03.044 294.719.000,00 294.719.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Tlogohendro Kecamatan Petungkriyono
5.1.7.03.045 511.859.000,00 511.859.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Yosorejo Kecamatan Petungkriyono
5.1.7.03.046 427.265.000,00 427.265.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Tlogopakis Kecamatan Petungkriyono
5.1.7.03.047 526.290.000,00 526.290.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Kasimpar Kecamatan Petungkriyono
5.1.7.03.048 385.977.000,00 385.977.000,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
57
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Kayupuring Kecamatan Petungkriyono
5.1.7.03.049 428.727.000,00 428.727.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Mesoyi Kecamatan Talun
5.1.7.03.050 414.509.000,00 414.509.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Jolotigo Kecamatan Talun
5.1.7.03.051 443.393.000,00 443.393.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Sengare Kecamatan Talun
5.1.7.03.052 535.919.000,00 535.919.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Donowangun Kecamatan Talun
5.1.7.03.053 459.788.000,00 459.788.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Talun Kecamatan Talun
5.1.7.03.054 350.370.000,00 350.370.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Banjarsari Kecamatan Talun
5.1.7.03.055 375.754.000,00 375.754.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Kalirejo Kecamatan Talun
5.1.7.03.056 380.081.000,00 380.081.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Batursari Kecamatan Talun
5.1.7.03.057 333.242.000,00 333.242.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Karangasem Kecamatan Talun
5.1.7.03.058 403.180.000,00 403.180.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Krompeng Kecamatan Talun
5.1.7.03.059 387.709.000,00 387.709.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Pungangan Kecamatan Doro
5.1.7.03.060 364.469.000,00 364.469.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Sidoharjo Kecamatan Doro
5.1.7.03.061 391.487.000,00 391.487.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Lemahabang Kecamatan Doro
5.1.7.03.062 440.674.000,00 440.674.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Rogoselo Kecamatan Doro
5.1.7.03.063 407.243.000,00 407.243.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah5.1.7.03.064 400.304.000,00 400.304.000,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
58
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
Desa Harjosari Kecamatan Doro
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Larikan Kecamatan Doro
5.1.7.03.065 363.281.000,00 363.281.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Sawangan Kecamatan Doro
5.1.7.03.066 404.369.000,00 404.369.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Dororejo Kecamatan Doro
5.1.7.03.067 379.679.000,00 379.679.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Doro Kecamatan Doro
5.1.7.03.068 453.054.000,00 453.054.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Randusari Kecamatan Doro
5.1.7.03.069 359.581.000,00 359.581.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Kutosari Kecamatan Doro
5.1.7.03.070 385.486.000,00 385.486.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Wringinagung Kecamatan Doro
5.1.7.03.071 388.063.000,00 388.063.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Kalimojosari Kecamatan Doro
5.1.7.03.072 419.336.000,00 419.336.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Bligorejo Kecamatan Doro
5.1.7.03.073 447.701.000,00 447.701.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Gutomo Kecamatan Karanganyar
5.1.7.03.074 406.135.000,00 406.135.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Limbangan Kecamatan Karanganyar
5.1.7.03.075 375.152.000,00 375.152.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Karanggondang Kecamatan Karanganyar
5.1.7.03.076 358.809.000,00 358.809.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Lolong Kecamatan Karanganyar
5.1.7.03.077 312.397.000,00 312.397.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Pedawang Kecamatan Karanganyar
5.1.7.03.078 438.641.000,00 438.641.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Pododadi Kecamatan Karanganyar
5.1.7.03.079 428.906.000,00 428.906.000,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
59
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Legokalong Kecamatan Karanganyar
5.1.7.03.080 453.818.000,00 453.818.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Karangsari Kecamatan Karanganyar
5.1.7.03.081 438.464.000,00 438.464.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Kulu Kecamatan Karanganyar
5.1.7.03.082 429.256.000,00 429.256.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Banjarejo Kecamatan Karanganyar
5.1.7.03.083 372.617.000,00 372.617.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Wonosari Kecamatan Karanganyar
5.1.7.03.084 427.702.000,00 427.702.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Sokosari Kecamatan Karanganyar
5.1.7.03.085 407.099.000,00 407.099.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Sidomukti Kecamatan Karanganyar
5.1.7.03.086 396.524.000,00 396.524.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Kayugeritan Kecamatan Karanganyar
5.1.7.03.087 482.473.000,00 482.473.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Kutosari Kecamatan Karanganyar
5.1.7.03.088 328.263.000,00 328.263.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Tambakroto Kecamatan Kajen
5.1.7.03.089 447.701.000,00 447.701.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Kutorojo Kecamatan Kajen
5.1.7.03.090 448.603.000,00 448.603.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Linggoasri Kecamatan Kajen
5.1.7.03.091 416.681.000,00 416.681.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Brengkolang Kecamatan Kajen
5.1.7.03.092 357.461.000,00 357.461.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Pringsurat Kecamatan Kajen
5.1.7.03.093 328.884.000,00 328.884.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Sokoyoso Kecamatan Kajen
5.1.7.03.094 416.196.000,00 416.196.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah5.1.7.03.095 368.575.000,00 368.575.000,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
60
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
Desa Sinangohprendeng Kecamatan Kajen
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Kajongan Kecamatan Kajen
5.1.7.03.096 333.988.000,00 333.988.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Pekiringanageng Kecamatan Kajen
5.1.7.03.097 360.958.000,00 360.958.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Gandarum Kecamatan Kajen
5.1.7.03.098 503.598.000,00 503.598.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Sabarwangi Kecamatan Kajen
5.1.7.03.099 346.650.000,00 346.650.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Kalijoyo Kecamatan Kajen
5.1.7.03.100 432.722.000,00 432.722.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Wonorejo Kecamatan Kajen
5.1.7.03.101 359.415.000,00 359.415.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Pekiringanalit Kecamatan Kajen
5.1.7.03.102 459.527.000,00 459.527.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Kutorejo Kecamatan Kajen
5.1.7.03.103 354.967.000,00 354.967.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Nyamok Kecamatan Kajen
5.1.7.03.104 423.322.000,00 423.322.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Tanjungkulon Kecamatan Kajen
5.1.7.03.105 336.280.000,00 336.280.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Tanjungsari Kecamatan Kajen
5.1.7.03.106 401.681.000,00 401.681.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Gejlig Kecamatan Kajen
5.1.7.03.107 513.292.000,00 513.292.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Kebonagung Kecamatan Kajen
5.1.7.03.108 501.080.000,00 501.080.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Sangkanjoyo Kecamatan Kajen
5.1.7.03.109 416.681.000,00 416.681.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Salit Kecamatan Kajen
5.1.7.03.110 485.601.000,00 485.601.000,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
61
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Sambiroto Kecamatan Kajen
5.1.7.03.111 481.010.000,00 481.010.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Rowolaku Kecamatan Kajen
5.1.7.03.112 386.786.000,00 386.786.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Windurojo Kecamatan Kesesi
5.1.7.03.113 504.594.000,00 504.594.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Ujungnegoro Kecamatan Kesesi
5.1.7.03.114 409.473.000,00 409.473.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Brondong Kecamatan Kesesi
5.1.7.03.115 371.833.000,00 371.833.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Podosari Kecamatan Kesesi
5.1.7.03.116 395.570.000,00 395.570.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Kwasen Kecamatan Kesesi
5.1.7.03.117 417.982.000,00 417.982.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Langensari Kecamatan Kesesi
5.1.7.03.118 416.681.000,00 416.681.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Jagung Kecamatan Kesesi
5.1.7.03.119 379.218.000,00 379.218.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Watugajah Kecamatan Kesesi
5.1.7.03.120 330.679.000,00 330.679.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Karangrejo Kecamatan Kesesi
5.1.7.03.121 356.499.000,00 356.499.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Karyomukti Kecamatan Kesesi
5.1.7.03.122 312.343.000,00 312.343.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Kesesi Kecamatan Kesesi
5.1.7.03.123 489.621.000,00 489.621.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Srinahan Kecamatan Kesesi
5.1.7.03.124 348.403.000,00 348.403.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Kaibahan Kecamatan Kesesi
5.1.7.03.125 367.390.000,00 367.390.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah5.1.7.03.126 331.512.000,00 331.512.000,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
62
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
Desa Watupayung Kecamatan Kesesi
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Krandon Kecamatan Kesesi
5.1.7.03.127 409.212.000,00 409.212.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Ponolawen Kecamatan Kesesi
5.1.7.03.128 368.351.000,00 368.351.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Kalimade Kecamatan Kesesi
5.1.7.03.129 400.655.000,00 400.655.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Sidomulyo Kecamatan Kesesi
5.1.7.03.130 386.147.000,00 386.147.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Sukorejo Kecamatan Kesesi
5.1.7.03.131 400.696.000,00 400.696.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Sidosari Kecamatan Kesesi
5.1.7.03.132 416.681.000,00 416.681.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Mulyorejo Kecamatan Kesesi
5.1.7.03.133 348.494.000,00 348.494.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Pantirejo Kecamatan Kesesi
5.1.7.03.134 402.049.000,00 402.049.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Kwigaran Kecamatan Kesesi
5.1.7.03.135 397.531.000,00 397.531.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Ketanonageng Kecamatan Sragi
5.1.7.03.136 332.926.000,00 332.926.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Mrican Kecamatan Sragi
5.1.7.03.137 321.286.000,00 321.286.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Bulaksari Kecamatan Sragi
5.1.7.03.138 499.300.000,00 499.300.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Sumublor Kecamatan Sragi
5.1.7.03.139 473.865.000,00 473.865.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Sumubkidul Kecamatan Sragi
5.1.7.03.140 394.424.000,00 394.424.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Kalijambe Kecamatan Sragi
5.1.7.03.141 504.537.000,00 504.537.000,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
63
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Purworejo Kecamatan Sragi
5.1.7.03.142 431.696.000,00 431.696.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Kedungjaran Kecamatan Sragi
5.1.7.03.143 434.360.000,00 434.360.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Klunjukan Kecamatan Sragi
5.1.7.03.144 359.642.000,00 359.642.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Gebangkerep Kecamatan Sragi
5.1.7.03.145 605.384.000,00 605.384.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Purwodadi Kecamatan Sragi
5.1.7.03.146 371.680.000,00 371.680.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Bulakpelem Kecamatan Sragi
5.1.7.03.147 519.189.000,00 519.189.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Tegalsuruh Kecamatan Sragi
5.1.7.03.148 400.777.000,00 400.777.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Krasakageng Kecamatan Sragi
5.1.7.03.149 471.752.000,00 471.752.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Sijeruk Kecamatan Sragi
5.1.7.03.150 371.324.000,00 371.324.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Tegalontar Kecamatan Sragi
5.1.7.03.151 416.681.000,00 416.681.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Bukur Kecamatan Bojong
5.1.7.03.152 416.681.000,00 416.681.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Kalipancur Kecamatan Bojong
5.1.7.03.153 525.827.000,00 525.827.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Sumurjomblangbogo Kecamatan Bojong
5.1.7.03.154 471.390.000,00 471.390.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Pantianom Kecamatan Bojong
5.1.7.03.155 423.012.000,00 423.012.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Randumuktiwaren Kecamatan Bojong
5.1.7.03.156 469.465.000,00 469.465.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah5.1.7.03.157 346.356.000,00 346.356.000,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
64
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
Desa Legokclile Kecamatan Bojong
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Bojongwetan Kecamatan Bojong
5.1.7.03.158 370.392.000,00 370.392.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Wangandowo Kecamatan Bojong
5.1.7.03.159 452.938.000,00 452.938.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Duwet Kecamatan Bojong
5.1.7.03.160 342.725.000,00 342.725.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Ketitangkidul Kecamatan Bojong
5.1.7.03.161 323.622.000,00 323.622.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Menjangan Kecamatan Bojong
5.1.7.03.162 432.204.000,00 432.204.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Ketitanglor Kecamatan Bojong
5.1.7.03.163 305.553.000,00 305.553.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Rejosari Kecamatan Bojong
5.1.7.03.164 323.622.000,00 323.622.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Bojonglor Kecamatan Bojong
5.1.7.03.165 411.497.000,00 411.497.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong
5.1.7.03.166 374.014.000,00 374.014.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Wiroditan Kecamatan Bojong
5.1.7.03.167 355.248.000,00 355.248.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Kemasan Kecamatan Bojong
5.1.7.03.168 356.111.000,00 356.111.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Jajarwayang Kecamatan Bojong
5.1.7.03.169 377.988.000,00 377.988.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Babalanlor Kecamatan Bojong
5.1.7.03.170 393.461.000,00 393.461.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Babalankidul Kecamatan Bojong
5.1.7.03.171 351.013.000,00 351.013.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Karangsari Kecamatan Bojong
5.1.7.03.172 319.474.000,00 319.474.000,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
65
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Sembungjambu Kecamatan Bojong
5.1.7.03.173 441.949.000,00 441.949.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Jetakkidul Kecamatan Wonopringgo
5.1.7.03.174 388.972.000,00 388.972.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Sastrodirjan Kecamatan Wonopringgo
5.1.7.03.175 356.244.000,00 356.244.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Legokgunung Kecamatan Wonopringgo
5.1.7.03.176 382.991.000,00 382.991.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Galangpengampon Kecamatan Wonopringgo
5.1.7.03.177 447.701.000,00 447.701.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Kwagean Kecamatan Wonopringgo
5.1.7.03.178 346.242.000,00 346.242.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Getas Kecamatan Wonopringgo
5.1.7.03.179 349.533.000,00 349.533.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo
5.1.7.03.180 432.371.000,00 432.371.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Wonopringgo Kecamatan Wonopringgo
5.1.7.03.181 316.571.000,00 316.571.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Sampih Kecamatan Wonopringgo
5.1.7.03.182 299.244.000,00 299.244.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Gondang Kecamatan Wonopringgo
5.1.7.03.183 319.828.000,00 319.828.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Wonorejo Kecamatan Wonopringgo
5.1.7.03.184 369.728.000,00 369.728.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Jetaklengkong Kecamatan Wonopringgo
5.1.7.03.185 292.603.000,00 292.603.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Pegadentengah Kecamatan Wonopringgo
5.1.7.03.186 320.950.000,00 320.950.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Surobayan Kecamatan Wonopringgo
5.1.7.03.187 292.603.000,00 292.603.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah5.1.7.03.188 308.917.000,00 308.917.000,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
66
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
Desa Rowocacing Kecamatan Kedungwuni
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Langkap Kecamatan Kedungwuni
5.1.7.03.189 371.071.000,00 371.071.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Pajomblangan Kecamatan Kedungwuni
5.1.7.03.190 313.437.000,00 313.437.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Tosaran Kecamatan Kedungwuni
5.1.7.03.191 368.973.000,00 368.973.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Pakisputih Kecamatan Kedungwuni
5.1.7.03.192 338.391.000,00 338.391.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Kedungpatangewu Kecamatan Kedungwuni
5.1.7.03.193 340.301.000,00 340.301.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Podo Kecamatan Kedungwuni
5.1.7.03.194 378.057.000,00 378.057.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Kwayangan Kecamatan Kedungwuni
5.1.7.03.195 322.044.000,00 322.044.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Proto Kecamatan Kedungwuni
5.1.7.03.196 353.112.000,00 353.112.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Salakbrojo Kecamatan Kedungwuni
5.1.7.03.197 417.940.000,00 417.940.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Ambokembang Kecamatan Kedungwuni
5.1.7.03.198 428.221.000,00 428.221.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Tangkiltengah Kecamatan Kedungwuni
5.1.7.03.199 379.739.000,00 379.739.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Tangkilkulon Kecamatan Kedungwuni
5.1.7.03.200 371.067.000,00 371.067.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Karangdowo Kecamatan Kedungwuni
5.1.7.03.201 401.885.000,00 401.885.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Bugangan Kecamatan Kedungwuni
5.1.7.03.202 324.394.000,00 324.394.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Rengas Kecamatan Kedungwuni
5.1.7.03.203 385.859.000,00 385.859.000,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
67
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Coprayan Kecamatan Buaran
5.1.7.03.204 324.768.000,00 324.768.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Wonoyoso Kecamatan Buaran
5.1.7.03.205 315.157.000,00 315.157.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Pakumbulan Kecamatan Buaran
5.1.7.03.206 369.035.000,00 369.035.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Watusalam Kecamatan Buaran
5.1.7.03.207 337.225.000,00 337.225.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Simbangwetan Kecamatan Buaran
5.1.7.03.208 321.411.000,00 321.411.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Kertijayan Kecamatan Buaran
5.1.7.03.209 371.310.000,00 371.310.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Paweden Kecamatan Buaran
5.1.7.03.210 348.284.000,00 348.284.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Wuled Kecamatan Tirto
5.1.7.03.211 336.666.000,00 336.666.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Ngalian Kecamatan Tirto
5.1.7.03.212 315.829.000,00 315.829.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Pandanarum Kecamatan Tirto
5.1.7.03.213 353.988.000,00 353.988.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Karanganyar Kecamatan Tirto
5.1.7.03.214 343.882.000,00 343.882.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Silirejo Kecamatan Tirto
5.1.7.03.215 402.174.000,00 402.174.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Pucung Kecamatan Tirto
5.1.7.03.216 326.939.000,00 326.939.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Dadirejo Kecamatan Tirto
5.1.7.03.217 468.073.000,00 468.073.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Sidorejo Kecamatan Tirto
5.1.7.03.218 400.012.000,00 400.012.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah5.1.7.03.219 340.749.000,00 340.749.000,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
68
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
Desa Curug Kecamatan Tirto
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Tanjung Kecamatan Tirto
5.1.7.03.220 296.966.000,00 296.966.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Samborejo Kecamatan Tirto
5.1.7.03.221 418.999.000,00 418.999.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Pacar Kecamatan Tirto
5.1.7.03.222 347.089.000,00 347.089.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Karangjompo Kecamatan Tirto
5.1.7.03.223 386.333.000,00 386.333.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Tegaldowo Kecamatan Tirto
5.1.7.03.224 383.798.000,00 383.798.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Mulyorejo Kecamatan Tirto
5.1.7.03.225 352.044.000,00 352.044.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Jeruksari Kecamatan Tirto
5.1.7.03.226 413.130.000,00 413.130.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Kadipaten Kecamatan Wiradesa
5.1.7.03.227 346.919.000,00 346.919.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Delegtukang Kecamatan Wiradesa
5.1.7.03.228 298.935.000,00 298.935.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Karangjati Kecamatan Wiradesa
5.1.7.03.229 312.127.000,00 312.127.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Petukangan Kecamatan Wiradesa
5.1.7.03.230 310.451.000,00 310.451.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Wiradesa Kecamatan Wiradesa
5.1.7.03.231 446.451.000,00 446.451.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Warukidul Kecamatan Wiradesa
5.1.7.03.232 339.770.000,00 339.770.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Bondansari Kecamatan Wiradesa
5.1.7.03.233 416.979.000,00 416.979.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Warulor Kecamatan Wiradesa
5.1.7.03.234 323.622.000,00 323.622.000,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
69
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Kampil Kecamatan Wiradesa
5.1.7.03.235 377.185.000,00 377.185.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Kemplong Kecamatan Wiradesa
5.1.7.03.236 310.882.000,00 310.882.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Kauman Kecamatan Wiradesa
5.1.7.03.237 314.261.000,00 314.261.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Mejasem Kecamatan Siwalan
5.1.7.03.238 322.115.000,00 322.115.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Wonosari Kecamatan Siwalan
5.1.7.03.239 345.907.000,00 345.907.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan
5.1.7.03.240 603.716.000,00 603.716.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Tunjungsari Kecamatan Siwalan
5.1.7.03.241 386.147.000,00 386.147.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Blimbingwuluh Kecamatan Siwalan
5.1.7.03.242 430.097.000,00 430.097.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Pait Kecamatan Siwalan
5.1.7.03.243 595.776.000,00 595.776.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Tengengkulon Kecamatan Siwalan
5.1.7.03.244 380.838.000,00 380.838.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Rembun Kecamatan Siwalan
5.1.7.03.245 471.795.000,00 471.795.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Yosorejo Kecamatan Siwalan
5.1.7.03.246 410.426.000,00 410.426.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Siwalan Kecamatan Siwalan
5.1.7.03.247 500.581.000,00 500.581.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Boyoteluk Kecamatan Siwalan
5.1.7.03.248 415.809.000,00 415.809.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Depok Kecamatan Siwalan
5.1.7.03.249 354.642.000,00 354.642.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah5.1.7.03.250 388.758.000,00 388.758.000,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
70
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
Desa Blacanan Kecamatan Siwalan
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Logandeng Kecamatan Karangdadap
5.1.7.03.251 351.290.000,00 351.290.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Jrebengkembang Kecamatan Karangdadap
5.1.7.03.252 484.634.000,00 484.634.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Pagumenganmas Kecamatan Karangdadap
5.1.7.03.253 495.903.000,00 495.903.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Kedungkebo Kecamatan Karangdadap
5.1.7.03.254 437.772.000,00 437.772.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Kaligawe Kecamatan Karangdadap
5.1.7.03.255 387.104.000,00 387.104.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Karangdadap Kecamatan Karangdadap
5.1.7.03.256 451.132.000,00 451.132.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Kalilembu Kecamatan Karangdadap
5.1.7.03.257 380.006.000,00 380.006.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Pangkah Kecamatan Karangdadap
5.1.7.03.258 334.577.000,00 334.577.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Kebonrowopucang Kecamatan Karangdadap
5.1.7.03.259 516.292.000,00 516.292.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Kebonsari Kecamatan Karangdadap
5.1.7.03.260 505.677.000,00 505.677.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Pegandon Kecamatan Karangdadap
5.1.7.03.261 436.535.000,00 436.535.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Werdi Kecamatan Wonokerto
5.1.7.03.262 382.382.000,00 382.382.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Rowoyoso Kecamatan Wonokerto
5.1.7.03.263 388.447.000,00 388.447.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Bebel Kecamatan Wonokerto
5.1.7.03.264 406.549.000,00 406.549.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Wonokertowetan Kecamatan Wonokerto
5.1.7.03.265 320.773.000,00 320.773.000,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
71
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Sijambe Kecamatan Wonokerto
5.1.7.03.266 338.988.000,00 338.988.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Pesanggrahan Kecamatan Wonokerto
5.1.7.03.267 318.593.000,00 318.593.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Pecakaran Kecamatan Wonokerto
5.1.7.03.268 345.312.000,00 345.312.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Api-api Kecamatan Wonokerto
5.1.7.03.269 384.993.000,00 384.993.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Wonokertokulon Kecamatan Wonokerto
5.1.7.03.270 357.845.000,00 357.845.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Tratebang Kecamatan Wonokerto
5.1.7.03.271 328.495.000,00 328.495.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah
Desa Semut Kecamatan Wonokerto
5.1.7.03.272 378.868.000,00 378.868.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Klesem
Kecamatan Kandangserang
5.1.7.03.273 1.252.539.000,00 1.252.539.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Bodas
Kecamatan Kandangserang
5.1.7.03.274 1.355.810.000,00 1.355.810.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Sukoharjo
Kecamatan Kandangserang
5.1.7.03.275 1.069.773.000,00 1.069.773.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Gembong
Kecamatan Kandangserang
5.1.7.03.276 1.418.876.000,00 1.418.876.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Garungwiyoro
Kecamatan Kandangserang
5.1.7.03.277 1.559.836.000,00 1.559.836.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Bojongkoneng
Kecamatan Kandangserang
5.1.7.03.278 1.084.230.000,00 1.084.230.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Bubak
Kecamatan Kandangserang
5.1.7.03.279 1.140.494.000,00 1.140.494.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Wangkelang
Kecamatan Kandangserang
5.1.7.03.280 1.315.244.000,00 1.315.244.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa5.1.7.03.281 771.854.000,00 771.854.000,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
72
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
Kandangserang Kecamatan Kandangserang
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Luragung
Kecamatan Kandangserang
5.1.7.03.282 1.350.481.000,00 1.350.481.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Lambur
Kecamatan Kandangserang
5.1.7.03.283 1.148.721.000,00 1.148.721.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Tajur
Kecamatan Kandangserang
5.1.7.03.284 823.964.000,00 823.964.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Trajumas
Kecamatan Kandangserang
5.1.7.03.285 1.065.160.000,00 1.065.160.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa
Karanggondang Kecamatan Kandangserang
5.1.7.03.286 1.334.446.000,00 1.334.446.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Werdi
Kecamatan Paninggaran
5.1.7.03.287 1.085.617.000,00 1.085.617.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Winduaji
Kecamatan Paninggaran
5.1.7.03.288 1.061.672.000,00 1.061.672.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Krandegan
Kecamatan Paninggaran
5.1.7.03.289 1.177.217.000,00 1.177.217.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Lumeneng
Kecamatan Paninggaran
5.1.7.03.290 1.162.083.000,00 1.162.083.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Tangeran
Kecamatan Paninggaran
5.1.7.03.291 1.037.126.000,00 1.037.126.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Kaliboja
Kecamatan Paninggaran
5.1.7.03.292 880.342.000,00 880.342.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Kaliombo
Kecamatan Paninggaran
5.1.7.03.293 1.154.188.000,00 1.154.188.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Botosari
Kecamatan Paninggaran
5.1.7.03.294 962.473.000,00 962.473.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Sawangan
Kecamatan Paninggaran
5.1.7.03.295 1.318.552.000,00 1.318.552.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Paninggaran
Kecamatan Paninggaran
5.1.7.03.296 980.213.000,00 980.213.000,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
73
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Domiyang
Kecamatan Paninggaran
5.1.7.03.297 1.270.357.000,00 1.270.357.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Notogiwang
Kecamatan Paninggaran
5.1.7.03.298 1.204.865.000,00 1.204.865.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Lambanggelun
Kecamatan Paninggaran
5.1.7.03.299 1.266.229.000,00 1.266.229.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Tenogo
Kecamatan Paninggaran
5.1.7.03.300 956.611.000,00 956.611.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Bedagung
Kecamatan Paninggaran
5.1.7.03.301 843.685.000,00 843.685.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa
Tembelangunung Kecamatan Lebakbarang
5.1.7.03.302 1.043.145.000,00 1.043.145.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Pamutuh
Kecamatan Lebakbarang
5.1.7.03.303 951.634.000,00 951.634.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Depok
Kecamatan Lebakbarang
5.1.7.03.304 835.570.000,00 835.570.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Wonosido
Kecamatan Lebakbarang
5.1.7.03.305 846.719.000,00 846.719.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Timbangsari
Kecamatan Lebakbarang
5.1.7.03.306 839.730.000,00 839.730.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Sidomulyo
Kecamatan Lebakbarang
5.1.7.03.307 1.006.545.000,00 1.006.545.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Kutorembet
Kecamatan Lebakbarang
5.1.7.03.308 941.053.000,00 941.053.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Lebakbarang
Kecamatan Lebakbarang
5.1.7.03.309 940.616.000,00 940.616.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Kapundutan
Kecamatan Lebakbarang
5.1.7.03.310 864.052.000,00 864.052.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Bantarkulon
Kecamatan Lebakbarang
5.1.7.03.311 849.708.000,00 849.708.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Mendolo5.1.7.03.312 952.135.000,00 952.135.000,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
74
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
Kecamatan Lebakbarang
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Simego
Kecamatan Petungkriyono
5.1.7.03.313 910.084.000,00 910.084.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Gumelem
Kecamatan Petungkriyono
5.1.7.03.314 815.888.000,00 815.888.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Tlogohendro
Kecamatan Petungkriyono
5.1.7.03.315 986.472.000,00 986.472.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Yosorejo
Kecamatan Petungkriyono
5.1.7.03.316 901.941.000,00 901.941.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Curugmuncar
Kecamatan Petungkriyono
5.1.7.03.317 791.915.000,00 791.915.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Songgodadi
Kecamatan Petungkriyono
5.1.7.03.318 854.852.000,00 854.852.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Tlogopakis
Kecamatan Petungkriyono
5.1.7.03.319 975.162.000,00 975.162.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Kasimpar
Kecamatan Petungkriyono
5.1.7.03.320 824.938.000,00 824.938.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Kayupuring
Kecamatan Petungkriyono
5.1.7.03.321 1.010.087.000,00 1.010.087.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Mesoyi
Kecamatan Talun
5.1.7.03.322 969.071.000,00 969.071.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Jolotigo
Kecamatan Talun
5.1.7.03.323 1.262.449.000,00 1.262.449.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Sengare
Kecamatan Talun
5.1.7.03.324 1.186.671.000,00 1.186.671.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Donowangun
Kecamatan Talun
5.1.7.03.325 1.029.385.000,00 1.029.385.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Talun
Kecamatan Talun
5.1.7.03.326 903.162.000,00 903.162.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Banjarsari
Kecamatan Talun
5.1.7.03.327 885.167.000,00 885.167.000,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
75
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Kalirejo
Kecamatan Talun
5.1.7.03.328 844.859.000,00 844.859.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Batursari
Kecamatan Talun
5.1.7.03.329 990.033.000,00 990.033.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Karangasem
Kecamatan Talun
5.1.7.03.330 882.740.000,00 882.740.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Krompeng
Kecamatan Talun
5.1.7.03.331 1.018.879.000,00 1.018.879.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Pungangan
Kecamatan Doro
5.1.7.03.332 1.054.097.000,00 1.054.097.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Sidoharjo
Kecamatan Doro
5.1.7.03.333 866.929.000,00 866.929.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Lemahabang
Kecamatan Doro
5.1.7.03.334 1.168.442.000,00 1.168.442.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Rogoselo
Kecamatan Doro
5.1.7.03.335 1.051.830.000,00 1.051.830.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Harjosari
Kecamatan Doro
5.1.7.03.336 860.829.000,00 860.829.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Larikan
Kecamatan Doro
5.1.7.03.337 799.000.000,00 799.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Sawangan
Kecamatan Doro
5.1.7.03.338 891.802.000,00 891.802.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Dororejo
Kecamatan Doro
5.1.7.03.339 915.082.000,00 915.082.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Randusari
Kecamatan Doro
5.1.7.03.340 839.937.000,00 839.937.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Kutosari
Kecamatan Doro
5.1.7.03.341 835.215.000,00 835.215.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Wringinagung
Kecamatan Doro
5.1.7.03.342 1.352.384.000,00 1.352.384.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Kalimojosari5.1.7.03.343 978.967.000,00 978.967.000,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
76
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
Kecamatan Doro
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Bligorejo
Kecamatan Doro
5.1.7.03.344 932.564.000,00 932.564.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Doro
Kecamatan Doro
5.1.7.03.345 954.595.000,00 954.595.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Gutomo
Kecamatan Karanganyar
5.1.7.03.346 1.049.355.000,00 1.049.355.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Limbangan
Kecamatan Karanganyar
5.1.7.03.347 880.580.000,00 880.580.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa
Karanggondang Kecamatan Karanganyar
5.1.7.03.348 829.333.000,00 829.333.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Lolong
Kecamatan Karanganyar
5.1.7.03.349 898.514.000,00 898.514.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Pedawang
Kecamatan Karanganyar
5.1.7.03.350 1.297.047.000,00 1.297.047.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Pododadi
Kecamatan Karanganyar
5.1.7.03.351 867.351.000,00 867.351.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Legokalong
Kecamatan Karanganyar
5.1.7.03.352 1.057.179.000,00 1.057.179.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Karangsari
Kecamatan Karanganyar
5.1.7.03.353 940.188.000,00 940.188.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Kulu
Kecamatan Karanganyar
5.1.7.03.354 870.019.000,00 870.019.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Banjarejo
Kecamatan Karanganyar
5.1.7.03.355 934.550.000,00 934.550.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Wonosari
Kecamatan Karanganyar
5.1.7.03.356 1.002.273.000,00 1.002.273.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Sokosari
Kecamatan Karanganyar
5.1.7.03.357 912.607.000,00 912.607.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Sidomukti
Kecamatan Karanganyar
5.1.7.03.358 1.043.434.000,00 1.043.434.000,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
77
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Kayugeritan
Kecamatan Karanganyar
5.1.7.03.359 852.700.000,00 852.700.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Kutosari
Kecamatan Karanganyar
5.1.7.03.360 807.996.000,00 807.996.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Tambakroto
Kecamatan Kajen
5.1.7.03.361 859.143.000,00 859.143.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Kutorojo
Kecamatan Kajen
5.1.7.03.362 879.309.000,00 879.309.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Linggoasri
Kecamatan Kajen
5.1.7.03.363 868.005.000,00 868.005.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Brengkolang
Kecamatan Kajen
5.1.7.03.364 819.065.000,00 819.065.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Pringsurat
Kecamatan Kajen
5.1.7.03.365 812.730.000,00 812.730.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Sokoyoso
Kecamatan Kajen
5.1.7.03.366 781.399.000,00 781.399.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa
Sinangohprendeng Kecamatan Kajen
5.1.7.03.367 830.468.000,00 830.468.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Kajongan
Kecamatan Kajen
5.1.7.03.368 851.619.000,00 851.619.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa
Pekiringanageng Kecamatan Kajen
5.1.7.03.369 845.707.000,00 845.707.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Gandarum
Kecamatan Kajen
5.1.7.03.370 940.387.000,00 940.387.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Sabarwangi
Kecamatan Kajen
5.1.7.03.371 874.820.000,00 874.820.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Kalijoyo
Kecamatan Kajen
5.1.7.03.372 905.308.000,00 905.308.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Wonorejo
Kecamatan Kajen
5.1.7.03.373 833.950.000,00 833.950.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Pekiringanalit5.1.7.03.374 889.267.000,00 889.267.000,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
78
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
Kecamatan Kajen
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Kutorejo
Kecamatan Kajen
5.1.7.03.375 864.906.000,00 864.906.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Nyamok
Kecamatan Kajen
5.1.7.03.376 824.806.000,00 824.806.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Tanjungkulon
Kecamatan Kajen
5.1.7.03.377 795.797.000,00 795.797.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Tanjungsari
Kecamatan Kajen
5.1.7.03.378 871.321.000,00 871.321.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Gejlig
Kecamatan Kajen
5.1.7.03.379 1.216.791.000,00 1.216.791.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Kebonagung
Kecamatan Kajen
5.1.7.03.380 921.199.000,00 921.199.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Sangkanjoyo
Kecamatan Kajen
5.1.7.03.381 803.516.000,00 803.516.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Salit
Kecamatan Kajen
5.1.7.03.382 1.014.663.000,00 1.014.663.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Sambiroto
Kecamatan Kajen
5.1.7.03.383 1.052.963.000,00 1.052.963.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Rowolaku
Kecamatan Kajen
5.1.7.03.384 969.237.000,00 969.237.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Windurojo
Kecamatan Kesesi
5.1.7.03.385 1.543.569.000,00 1.543.569.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Ujungnegoro
Kecamatan Kesesi
5.1.7.03.386 1.185.610.000,00 1.185.610.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Brondong
Kecamatan Kesesi
5.1.7.03.387 1.072.675.000,00 1.072.675.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Podosari
Kecamatan Kesesi
5.1.7.03.388 954.005.000,00 954.005.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Langensari
Kecamatan Kesesi
5.1.7.03.389 1.066.341.000,00 1.066.341.000,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
79
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Jagung
Kecamatan Kesesi
5.1.7.03.390 1.081.612.000,00 1.081.612.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Kwasen
Kecamatan Kesesi
5.1.7.03.391 911.569.000,00 911.569.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Karyomukti
Kecamatan Kesesi
5.1.7.03.392 826.403.000,00 826.403.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Kesesi
Kecamatan Kesesi
5.1.7.03.393 1.225.698.000,00 1.225.698.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Srinahan
Kecamatan Kesesi
5.1.7.03.394 1.042.199.000,00 1.042.199.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Kaibahan
Kecamatan Kesesi
5.1.7.03.395 833.883.000,00 833.883.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Karangrejo
Kecamatan Kesesi
5.1.7.03.396 814.887.000,00 814.887.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Watugajah
Kecamatan Kesesi
5.1.7.03.397 821.436.000,00 821.436.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Watupayung
Kecamatan Kesesi
5.1.7.03.398 832.752.000,00 832.752.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Krandon
Kecamatan Kesesi
5.1.7.03.399 928.705.000,00 928.705.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Ponolawen
Kecamatan Kesesi
5.1.7.03.400 828.763.000,00 828.763.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Kalimade
Kecamatan Kesesi
5.1.7.03.401 1.007.599.000,00 1.007.599.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Sidomulyo
Kecamatan Kesesi
5.1.7.03.402 952.645.000,00 952.645.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Sidosari
Kecamatan Kesesi
5.1.7.03.403 863.818.000,00 863.818.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Mulyorejo
Kecamatan Kesesi
5.1.7.03.404 855.560.000,00 855.560.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Pantirejo5.1.7.03.405 888.867.000,00 888.867.000,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
80
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
Kecamatan Kesesi
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Kwigaran
Kecamatan Kesesi
5.1.7.03.406 874.120.000,00 874.120.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Sukorejo
Kecamatan Kesesi
5.1.7.03.407 1.057.076.000,00 1.057.076.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Ketanonageng
Kecamatan Sragi
5.1.7.03.408 843.530.000,00 843.530.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Mrican
Kecamatan Sragi
5.1.7.03.409 892.966.000,00 892.966.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Bulaksari
Kecamatan Sragi
5.1.7.03.410 1.119.046.000,00 1.119.046.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Sumubkidul
Kecamatan Sragi
5.1.7.03.411 925.233.000,00 925.233.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Kalijambe
Kecamatan Sragi
5.1.7.03.412 963.025.000,00 963.025.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Sumublor
Kecamatan Sragi
5.1.7.03.413 947.541.000,00 947.541.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Krsakageng
Kecamatan Sragi
5.1.7.03.414 1.281.664.000,00 1.281.664.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Sijeruk
Kecamatan Sragi
5.1.7.03.415 917.786.000,00 917.786.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Tegalsuruh
Kecamatan Sragi
5.1.7.03.416 1.117.916.000,00 1.117.916.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Bulakpelem
Kecamatan Sragi
5.1.7.03.417 1.677.327.000,00 1.677.327.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Gebangkerep
Kecamatan Sragi
5.1.7.03.418 1.065.546.000,00 1.065.546.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Purworejo
Kecamatan Sragi
5.1.7.03.419 1.240.818.000,00 1.240.818.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Kedungjaran
Kecamatan Sragi
5.1.7.03.420 791.146.000,00 791.146.000,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
81
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Klunjukan
Kecamatan Sragi
5.1.7.03.421 1.120.552.000,00 1.120.552.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Tegalontar
Kecamatan Sragi
5.1.7.03.422 989.545.000,00 989.545.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Purwodadi
Kecamatan Sragi
5.1.7.03.423 806.488.000,00 806.488.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Bukur
Kecamatan Bojong
5.1.7.03.424 887.063.000,00 887.063.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Kalipancur
Kecamatan Bojong
5.1.7.03.425 1.109.770.000,00 1.109.770.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa
Sumurjomblangbogo Kecamatan Bojong
5.1.7.03.426 1.119.188.000,00 1.119.188.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Pantianom
Kecamatan Bojong
5.1.7.03.427 849.063.000,00 849.063.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa
Randumuktiwaren Kecamatan Bojong
5.1.7.03.428 964.989.000,00 964.989.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Legokclile
Kecamatan Bojong
5.1.7.03.429 872.581.000,00 872.581.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Bojongwetan
Kecamatan Bojong
5.1.7.03.430 844.315.000,00 844.315.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Duwet
Kecamatan Bojong
5.1.7.03.431 839.054.000,00 839.054.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Wangandowo
Kecamatan Bojong
5.1.7.03.432 844.910.000,00 844.910.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Ketitangkidul
Kecamatan Bojong
5.1.7.03.433 790.707.000,00 790.707.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Menjangan
Kecamatan Bojong
5.1.7.03.434 1.103.901.000,00 1.103.901.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Ketitanglor
Kecamatan Bojong
5.1.7.03.435 773.079.000,00 773.079.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Rejosari5.1.7.03.436 800.998.000,00 800.998.000,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
82
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
Kecamatan Bojong
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Bojonglor
Kecamatan Bojong
5.1.7.03.437 946.117.000,00 946.117.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa
Bojongminggir Kecamatan Bojong
5.1.7.03.438 798.628.000,00 798.628.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Wiroditan
Kecamatan Bojong
5.1.7.03.439 940.333.000,00 940.333.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Kemasan
Kecamatan Bojong
5.1.7.03.440 873.624.000,00 873.624.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Jajarwayang
Kecamatan Bojong
5.1.7.03.441 902.192.000,00 902.192.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Babalanlor
Kecamatan Bojong
5.1.7.03.442 946.813.000,00 946.813.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Babalankidul
Kecamatan Bojong
5.1.7.03.443 916.938.000,00 916.938.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Karagsari
Kecamatan Bojong
5.1.7.03.444 879.156.000,00 879.156.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa
Sembungjambu Kecamatan Bojong
5.1.7.03.445 1.104.873.000,00 1.104.873.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Jetakkidul
Kecamatan Wonopringgo
5.1.7.03.446 1.094.238.000,00 1.094.238.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Sastrodirjan
Kecamatan Wonopringgo
5.1.7.03.447 947.927.000,00 947.927.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Legokgunung
Kecamatan Wonopringgo
5.1.7.03.448 875.908.000,00 875.908.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa
Galangpengampon Kecamatan Wonopringgo
5.1.7.03.449 981.981.000,00 981.981.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Kwagean
Kecamatan Wonopringgo
5.1.7.03.450 871.710.000,00 871.710.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Getas
Kecamatan Wonopringgo
5.1.7.03.451 896.786.000,00 896.786.000,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
83
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Rowokembu
Kecamatan Wonopringgo
5.1.7.03.452 820.469.000,00 820.469.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Wonopringgo
Kecamatan Wonopringgo
5.1.7.03.453 857.035.000,00 857.035.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Sampih
Kecamatan Wonopringgo
5.1.7.03.454 942.392.000,00 942.392.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Wonorejo
Kecamatan Wonopringgo
5.1.7.03.455 881.853.000,00 881.853.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Gondang
Kecamatan Wonopringgo
5.1.7.03.456 765.967.000,00 765.967.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Jetaklengkong
Kecamatan Wonopringgo
5.1.7.03.457 805.560.000,00 805.560.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa
Pengadentengah Kecamatan Wonopringgo
5.1.7.03.458 817.121.000,00 817.121.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Surobayan
Kecamatan Wonopringgo
5.1.7.03.459 786.469.000,00 786.469.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa
Kedungpatangewu Kecamatan Kedungwuni
5.1.7.03.460 871.997.000,00 871.997.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Pakisputih
Kecamatan Kedungwuni
5.1.7.03.461 993.583.000,00 993.583.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Rowocacing
Kecamatan Kedungwuni
5.1.7.03.462 833.159.000,00 833.159.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Langkap
Kecamatan Kedungwuni
5.1.7.03.463 977.593.000,00 977.593.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Tosaran
Kecamatan Kedungwuni
5.1.7.03.464 811.887.000,00 811.887.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Pajomblangan
Kecamatan Kedungwuni
5.1.7.03.465 826.441.000,00 826.441.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Proto
Kecamatan Kedungwuni
5.1.7.03.466 973.529.000,00 973.529.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Kwayangan5.1.7.03.467 898.740.000,00 898.740.000,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
84
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
Kecamatan Kedungwuni
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Podo
Kecamatan Kedungwuni
5.1.7.03.468 924.055.000,00 924.055.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Salakbrojo
Kecamatan Kedungwuni
5.1.7.03.469 995.211.000,00 995.211.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa
Ambokembang Kecamatan Kedungwuni
5.1.7.03.470 1.000.265.000,00 1.000.265.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Tangkiltengah
Kecamatan Kedungwuni
5.1.7.03.471 915.533.000,00 915.533.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Karangdowo
Kecamatan Kedungwuni
5.1.7.03.472 849.457.000,00 849.457.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Bungangan
Kecamatan Kedungwuni
5.1.7.03.473 872.873.000,00 872.873.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Rengas
Kecamatan Kedungwuni
5.1.7.03.474 1.098.281.000,00 1.098.281.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Tangkilkulon
Kecamatan Kedungwuni
5.1.7.03.475 1.143.801.000,00 1.143.801.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Coprayan
Kecamatan Buaran
5.1.7.03.476 1.101.132.000,00 1.101.132.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Wonoyoso
Kecamatan Buaran
5.1.7.03.477 1.027.899.000,00 1.027.899.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Pakumbulan
Kecamatan Buaran
5.1.7.03.478 972.102.000,00 972.102.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Watusalam
Kecamatan Buaran
5.1.7.03.479 1.122.766.000,00 1.122.766.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Simbangwetan
Kecamatan Buaran
5.1.7.03.480 1.075.551.000,00 1.075.551.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Kertijayan
Kecamatan Buaran
5.1.7.03.481 989.438.000,00 989.438.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Paweden
Kecamatan Buaran
5.1.7.03.482 1.068.907.000,00 1.068.907.000,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
85
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Wuled
Kecamatan Tirto
5.1.7.03.483 798.741.000,00 798.741.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Ngalian
Kecamatan Tirto
5.1.7.03.484 851.382.000,00 851.382.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Pandanarum
Kecamatan Tirto
5.1.7.03.485 939.611.000,00 939.611.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Karanganyar
Kecamatan Tirto
5.1.7.03.486 1.065.145.000,00 1.065.145.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Silirejo
Kecamatan Tirto
5.1.7.03.487 1.022.081.000,00 1.022.081.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Pucung
Kecamatan Tirto
5.1.7.03.488 936.044.000,00 936.044.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Sidorejo
Kecamatan Tirto
5.1.7.03.489 881.095.000,00 881.095.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Samborejo
Kecamatan Tirto
5.1.7.03.490 1.070.010.000,00 1.070.010.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Tanjung
Kecamatan Tirto
5.1.7.03.491 829.850.000,00 829.850.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Pacar
Kecamatan Tirto
5.1.7.03.492 910.190.000,00 910.190.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Dadirejo
Kecamatan Tirto
5.1.7.03.493 1.141.409.000,00 1.141.409.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Karangjompo
Kecamatan Tirto
5.1.7.03.494 1.059.796.000,00 1.059.796.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Tegaldowo
Kecamatan Tirto
5.1.7.03.495 1.074.131.000,00 1.074.131.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Mulyorejo
Kecamatan Tirto
5.1.7.03.496 1.128.099.000,00 1.128.099.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Jeruksari
Kecamatan Tirto
5.1.7.03.497 1.308.974.000,00 1.308.974.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Curug5.1.7.03.498 885.274.000,00 885.274.000,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
86
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
Kecamatan Tirto
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Kadipaten
Kecamatan Wiradesa
5.1.7.03.499 876.865.000,00 876.865.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Delegtukang
Kecamatan Wiradesa
5.1.7.03.500 795.939.000,00 795.939.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Karangjati
Kecamatan Wiradesa
5.1.7.03.501 823.174.000,00 823.174.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Petukangan
Kecamatan Wiradesa
5.1.7.03.502 810.403.000,00 810.403.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Wiradesa
Kecamatan Wiradesa
5.1.7.03.503 1.139.181.000,00 1.139.181.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Warukidul
Kecamatan Wiradesa
5.1.7.03.504 822.395.000,00 822.395.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Bondansari
Kecamatan Wiradesa
5.1.7.03.505 914.604.000,00 914.604.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Warulor
Kecamatan Wiradesa
5.1.7.03.506 846.547.000,00 846.547.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Kampil
Kecamatan Wiradesa
5.1.7.03.507 831.665.000,00 831.665.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Kemplong
Kecamatan Wiradesa
5.1.7.03.508 822.562.000,00 822.562.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Kauman
Kecamatan Wiradesa
5.1.7.03.509 839.432.000,00 839.432.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Mejasem
Kecamatan Siwalan
5.1.7.03.510 899.281.000,00 899.281.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Wonosari
Kecamatan Siwalan
5.1.7.03.511 795.870.000,00 795.870.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Tengengkulon
Kecamatan Siwalan
5.1.7.03.512 857.611.000,00 857.611.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Tunjungsari
Kecamatan Siwalan
5.1.7.03.513 1.050.516.000,00 1.050.516.000,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
87
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Pait
Kecamatan Siwalan
5.1.7.03.514 876.426.000,00 876.426.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Tengengwetan
Kecamatan Siwalan
5.1.7.03.515 1.219.938.000,00 1.219.938.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Rembun
Kecamatan Siwalan
5.1.7.03.516 1.062.045.000,00 1.062.045.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Yosorejo
Kecamatan Siwalan
5.1.7.03.517 909.459.000,00 909.459.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Siwalan
Kecamatan Siwalan
5.1.7.03.518 1.076.081.000,00 1.076.081.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Boyoteluk
Kecamatan Siwalan
5.1.7.03.519 917.396.000,00 917.396.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Depok
Kecamatan Siwalan
5.1.7.03.520 905.691.000,00 905.691.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Blacanan
Kecamatan Siwalan
5.1.7.03.521 852.823.000,00 852.823.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa
Blimbingwuluh Kecamatan Siwalan
5.1.7.03.522 984.262.000,00 984.262.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Logandeng
Kecamatan Karangdadap
5.1.7.03.523 910.177.000,00 910.177.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa
Jrebengkembang Kecamatan Karangdadap
5.1.7.03.524 1.007.290.000,00 1.007.290.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa
Pagumenganmas Kecamatan Karangdadap
5.1.7.03.525 1.093.161.000,00 1.093.161.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Kedungkebo
Kecamatan Karangdadap
5.1.7.03.526 861.630.000,00 861.630.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Kaligawe
Kecamatan Karangdadap
5.1.7.03.527 833.533.000,00 833.533.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Karangdadap
Kecamatan Karangdadap
5.1.7.03.528 963.429.000,00 963.429.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Kalilembu5.1.7.03.529 1.061.667.000,00 1.061.667.000,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
88
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
Kecamatan Karangdadap
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Pangkah
Kecamatan Karangdadap
5.1.7.03.530 782.823.000,00 782.823.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa
Kebonrowopucang Kecamatan Karangdadap
5.1.7.03.531 1.218.744.000,00 1.218.744.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Kebonsari
Kecamatan Karangdadap
5.1.7.03.532 956.225.000,00 956.225.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Pegandon
Kecamatan Karangdadap
5.1.7.03.533 852.199.000,00 852.199.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Pesanggrahan
Kecamatan Wonokerto
5.1.7.03.534 862.389.000,00 862.389.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Sijambe
Kecamatan Wonokerto
5.1.7.03.535 1.052.703.000,00 1.052.703.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Bebel
Kecamatan Wonokerto
5.1.7.03.536 1.046.541.000,00 1.046.541.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Werdi
Kecamatan Wonokerto
5.1.7.03.537 889.055.000,00 889.055.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Rowoyoso
Kecamatan Wonokerto
5.1.7.03.538 954.567.000,00 954.567.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Semut
Kecamatan Wonokerto
5.1.7.03.539 872.449.000,00 872.449.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Tratebang
Kecamatan Wonokerto
5.1.7.03.540 1.008.716.000,00 1.008.716.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa
Wonokertokulon Kecamatan Wonokerto
5.1.7.03.541 1.099.665.000,00 1.099.665.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa
Wonokertowetan Kecamatan Wonokerto
5.1.7.03.542 1.030.935.000,00 1.030.935.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Api-Api
Kecamatan Wonokerto
5.1.7.03.543 1.091.991.000,00 1.091.991.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa kepada Pemerintah Desa Pecakaran
Kecamatan Wonokerto
5.1.7.03.544 908.895.000,00 908.895.000,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
89
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
Belanja Bantuan Keuangan Hibah Air Minum Pedesaan Kepada Pemerintah
Desa Sembungjambu Kecamatan Bojong
5.1.7.03.545 170.000.000,00 170.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Hibah Air Minum Pedesaan kepada Pemerintah
Desa Babalan Kidul Kecamatan Bojong
5.1.7.03.546 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Hibah Air Minum Pedesaan kepada Pemerintah
Desa Wonorejo Kecamatan Kajen
5.1.7.03.547 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Hibah Air Minum Pedesaan Kepada Pemerintah
Desa Linggoasri Kecamatan Kajen
5.1.7.03.548 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Hibah Air Minum Pedesaan Kepada Pemerintah
Desa Bondansari Kecamatan Wiradesa
5.1.7.03.549 170.000.000,00 170.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Hibah Air Minum Pedesaan Kepada Pemerintah
Desa Sumublor Kecamatan Sragi
5.1.7.03.550 170.000.000,00 170.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Hibah Air Minum Pedesaan Kepada Pemerintah
Desa Tegalsuruh Kecamatan Sragi
5.1.7.03.551 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Hibah Air Minum Pedesaan Kepada Pemerintah
Desa Mrican Kecamatan Sragi
5.1.7.03.552 170.000.000,00 170.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Hibah Air Minum Pedesaan Kepada Pemerintah
Desa Siwalan Kecamatan Siwalan
5.1.7.03.553 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Hibah Air Minum Pedesaan Kepada Pemerintah
Desa Blancanan Kecamatan Siwalan
5.1.7.03.554 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Hibah Air Minum Pedesaan Kepada Pemerintah
Desa Pakumbulan Kecamatan Buaran
5.1.7.03.555 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Hibah Air Minum Pedesaan Kepada Pemerintah
Desa Pacar Kecamatan Tirto
5.1.7.03.556 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Hibah Air Limbah Setempat5.1.7.03.560 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)5.1.7.03.561 5.443.200.000,00 5.443.200.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan untuk Pembangunan PAMSIMAS kepada Pemerintah Desa
Banjarsari Kecamatan Talun
5.1.7.03.563 245.000.000,00 245.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan untuk Pembangunan PAMSIMAS kepada Pemerintah Desa
Legokkalong Kecamatan Karanganyar
5.1.7.03.564 245.000.000,00 245.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan untuk Pembangunan PAMSIMAS kepada Pemerintah Desa5.1.7.03.565 245.000.000,00 245.000.000,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
90
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
Banjarejo Kecamatan Karanganyar
Belanja Tidak Terduga5.1.8 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Tidak Terduga5.1.8.01 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Tidak Terduga5.1.8.01.001 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Langsung5.2 967.451.761.456,00 969.536.761.456,00 2.085.000.000,00 0,21
Belanja Pegawai5.2.1 191.712.939.230,00 191.712.939.230,00 0,00 0,00
Honorarium PNS5.2.1.01 26.114.899.600,00 26.114.899.600,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan5.2.1.01.01 4.316.715.000,00 4.316.715.000,00 0,00 0,00
Honorarium Tim/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa5.2.1.01.02 267.600.000,00 267.600.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)5.2.1.01.03 92.200.000,00 92.200.000,00 0,00 0,00
Honorarium Tim Pengarah5.2.1.01.04 1.028.410.000,00 1.028.410.000,00 0,00 0,00
Honorarium Tim Penyusun5.2.1.01.05 868.935.000,00 868.935.000,00 0,00 0,00
Honorarium Tim Pengelola Kegiatan5.2.1.01.06 2.451.176.000,00 2.451.176.000,00 0,00 0,00
Honorarium Tim Pengawas Kegiatan5.2.1.01.07 32.250.000,00 32.250.000,00 0,00 0,00
Honorarium Tim Evaluasi5.2.1.01.08 81.650.000,00 81.650.000,00 0,00 0,00
Honorarium Upah Bulanan5.2.1.01.10 10.169.632.200,00 10.169.632.200,00 0,00 0,00
Honorarium Upah Harian5.2.1.01.11 244.355.000,00 244.355.000,00 0,00 0,00
Honorarium Tim Pemeriksa Kegiatan5.2.1.01.12 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00
Honorarium Tim Pengawas Lapangan/Petugas Lainnya5.2.1.01.13 845.160.000,00 845.160.000,00 0,00 0,00
Honorarium Tim/Panitia5.2.1.01.14 4.514.010.000,00 4.514.010.000,00 0,00 0,00
Honorarium Operasional Kegiatan5.2.1.01.15 915.826.400,00 915.826.400,00 0,00 0,00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa5.2.1.01.17 155.590.000,00 155.590.000,00 0,00 0,00
Honorarium Jasa Penulisan5.2.1.01.19 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00
Honorarium/Upah Tim Sosialisasi5.2.1.01.21 6.860.000,00 6.860.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan5.2.1.01.22 73.230.000,00 73.230.000,00 0,00 0,00
Honorarium Jasa Pelayanan Kesehatan5.2.1.01.23 43.450.000,00 43.450.000,00 0,00 0,00
Honorarium Non PNS5.2.1.02 43.424.644.591,00 43.424.644.591,00 0,00 0,00
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap5.2.1.02.02 26.467.358.300,00 26.467.358.300,00 0,00 0,00
Honorarium Upah Bulanan5.2.1.02.03 6.639.251.500,00 6.639.251.500,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
91
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
Honorarium/Upah Harian/Borongan5.2.1.02.04 9.649.209.791,00 9.649.209.791,00 0,00 0,00
Honorarium Pengawas Lapangan/Petugas Lainnya5.2.1.02.05 665.075.000,00 665.075.000,00 0,00 0,00
Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi/Bintek5.2.1.02.06 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pengelolaan Dana BOS 6)5.2.1.04 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pengelolaan Dana BOS5.2.1.04.01 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai5.2.1.06 108.289.884.393,00 108.289.884.393,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai BLUD5.2.1.06.01 108.289.884.393,00 108.289.884.393,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai BOS5.2.1.07 13.856.810.646,00 13.856.810.646,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai BOS5.2.1.07.01 13.856.810.646,00 13.856.810.646,00 0,00 0,00
Belanja Barang Dan Jasa5.2.2 452.601.368.788,00 452.601.368.788,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis5.2.2.01 17.214.558.117,00 17.214.558.117,00 0,00 0,00
Belanja alat tulis kantor5.2.2.01.01 4.737.698.517,00 4.737.698.517,00 0,00 0,00
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)5.2.2.01.03 532.047.123,00 532.047.123,00 0,00 0,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya5.2.2.01.04 165.758.250,00 165.758.250,00 0,00 0,00
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih5.2.2.01.05 1.320.679.413,00 1.320.679.413,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas5.2.2.01.06 2.723.289.780,00 2.723.289.780,00 0,00 0,00
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran5.2.2.01.07 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 0,00
Belanja pengisian tabung gas5.2.2.01.08 11.161.000,00 11.161.000,00 0,00 0,00
Belanja Komponen dan Material Peralatan Kantor5.2.2.01.09 64.892.000,00 64.892.000,00 0,00 0,00
Belanja bahan pembuatan pellet ikan5.2.2.01.10 8.600.000,00 8.600.000,00 0,00 0,00
Belanja Dokumentasi5.2.2.01.11 17.275.600,00 17.275.600,00 0,00 0,00
Belanja Pengelolaan Arsip Daerah5.2.2.01.12 3.984.000,00 3.984.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Penghargaan5.2.2.01.13 163.871.739,00 163.871.739,00 0,00 0,00
Belanja Peralatan Olah Raga5.2.2.01.14 14.102.000,00 14.102.000,00 0,00 0,00
Belanja Peralatan Rumah Tangga5.2.2.01.15 671.994.645,00 671.994.645,00 0,00 0,00
Belanja alat-alat kerja5.2.2.01.16 278.412.500,00 278.412.500,00 0,00 0,00
Belanja Perlengkapan Anak Sekolah5.2.2.01.17 53.340.000,00 53.340.000,00 0,00 0,00
Belanja Operasional Sekolah5.2.2.01.18 4.639.765.000,00 4.639.765.000,00 0,00 0,00
Belanja Terpal Plastik5.2.2.01.21 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00
Belanja Waring5.2.2.01.23 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
92
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
Belanja Bahan dan Alat Kesehatan Pakai Habis5.2.2.01.25 713.877.750,00 713.877.750,00 0,00 0,00
Belanja Perlengkapan Upacara5.2.2.01.29 150.570.000,00 150.570.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Kedokteran Umum5.2.2.01.31 8.745.000,00 8.745.000,00 0,00 0,00
Belanja Pot Tanaman5.2.2.01.34 226.000,00 226.000,00 0,00 0,00
Belanja Pupuk5.2.2.01.36 8.880.000,00 8.880.000,00 0,00 0,00
Belanja Pakan Ikan5.2.2.01.38 69.000.000,00 69.000.000,00 0,00 0,00
Belanja bahan bakar5.2.2.01.39 647.957.800,00 647.957.800,00 0,00 0,00
Papan petunjuk/ himbauan/ informasi5.2.2.01.41 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Perlengkapan Kerja Lapangan5.2.2.01.42 17.036.000,00 17.036.000,00 0,00 0,00
Belanja sarana prasarana pengolahan arsip5.2.2.01.43 146.994.000,00 146.994.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan/Material5.2.2.02 11.439.412.954,00 11.439.412.954,00 0,00 0,00
Belanja bahan baku bangunan5.2.2.02.01 3.483.312.694,00 3.483.312.694,00 0,00 0,00
Belanja bahan/bibit tanaman5.2.2.02.02 92.025.600,00 92.025.600,00 0,00 0,00
Belanja bahan obat-obatan5.2.2.02.03 220.656.900,00 220.656.900,00 0,00 0,00
Belanja bahan kimia5.2.2.02.04 1.724.000,00 1.724.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Praktek5.2.2.02.05 576.291.910,00 576.291.910,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Reagen Laboratorium5.2.2.02.08 238.033.650,00 238.033.650,00 0,00 0,00
Belanja Alat Pertanian5.2.2.02.10 12.007.000,00 12.007.000,00 0,00 0,00
Belanja bahan cat5.2.2.02.11 15.338.000,00 15.338.000,00 0,00 0,00
Belanja Aspal5.2.2.02.14 785.565.000,00 785.565.000,00 0,00 0,00
Belanja bahan tong sampah5.2.2.02.15 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00
Belanja bahan pupuk5.2.2.02.17 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 0,00
Belanja bahan instalasi listrik5.2.2.02.18 12.327.200,00 12.327.200,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Percontohan5.2.2.02.22 273.461.500,00 273.461.500,00 0,00 0,00
Belanja Obat dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas5.2.2.02.26 5.473.410.000,00 5.473.410.000,00 0,00 0,00
Belanja Gabah5.2.2.02.29 164.049.500,00 164.049.500,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Kantor5.2.2.03 63.202.681.825,00 63.202.681.825,00 0,00 0,00
Belanja telepon5.2.2.03.01 656.148.672,00 656.148.672,00 0,00 0,00
Belanja air5.2.2.03.02 594.660.036,00 594.660.036,00 0,00 0,00
Belanja listrik5.2.2.03.03 24.652.599.128,00 24.652.599.128,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
93
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
Belanja Jasa pengumuman lelang/pemenang lelang5.2.2.03.04 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
Belanja surat kabar/majalah5.2.2.03.05 320.052.000,00 320.052.000,00 0,00 0,00
Belanja kawat/faksimili/internet5.2.2.03.06 2.542.551.636,00 2.542.551.636,00 0,00 0,00
Belanja paket/pengiriman5.2.2.03.07 76.459.800,00 76.459.800,00 0,00 0,00
Belanja Sertifikasi5.2.2.03.08 195.000.000,00 195.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Transaksi Keuangan5.2.2.03.09 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Penyiaran/Penayangan Media Elektronik5.2.2.03.12 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Transportasi dan Akomodasi5.2.2.03.13 6.673.169.676,00 6.673.169.676,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Dokumentasi5.2.2.03.14 26.612.600,00 26.612.600,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Dekorasi5.2.2.03.15 158.171.000,00 158.171.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Pihak Ketiga5.2.2.03.16 19.672.280.285,00 19.672.280.285,00 0,00 0,00
Belanja Papan Nama5.2.2.03.17 8.390.000,00 8.390.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Pembuatan Spanduk5.2.2.03.19 738.817.200,00 738.817.200,00 0,00 0,00
Belanja Jasa pembuatan Gambar dan RAB5.2.2.03.20 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa pemeriksaan penunjang5.2.2.03.21 4.420.057.500,00 4.420.057.500,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Penguburan Mayat tak dikenal dan visum5.2.2.03.23 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Biaya Iklan Layanan Masyarakat / Advertorial melalui Media
massa dan Elektronik
5.2.2.03.30 709.254.492,00 709.254.492,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan5.2.2.03.32 50.046.900,00 50.046.900,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Publikasi5.2.2.03.34 560.552.400,00 560.552.400,00 0,00 0,00
Belanja Pemeliharaan Kesehatan5.2.2.03.39 135.000.000,00 135.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Kontribusi5.2.2.03.43 673.258.500,00 673.258.500,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Hukum5.2.2.03.44 95.000.000,00 95.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Premi Asuransi5.2.2.04 35.267.409.329,00 35.267.409.329,00 0,00 0,00
Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2)5.2.2.04.01 34.070.409.329,00 34.070.409.329,00 0,00 0,00
Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah5.2.2.04.02 1.197.000.000,00 1.197.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor5.2.2.05 5.702.076.530,00 5.702.076.530,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Service5.2.2.05.01 1.063.511.368,00 1.063.511.368,00 0,00 0,00
Belanja Penggantian Suku Cadang5.2.2.05.02 1.175.964.920,00 1.175.964.920,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas5.2.2.05.03 2.510.149.900,00 2.510.149.900,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
94
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
Belanja Jasa KIR5.2.2.05.04 19.750.010,00 19.750.010,00 0,00 0,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan5.2.2.05.05 633.145.966,00 633.145.966,00 0,00 0,00
Belanja Accu dan Ban Mobil5.2.2.05.06 299.554.366,00 299.554.366,00 0,00 0,00
Belanja Cetak dan Penggandaan5.2.2.06 5.851.097.740,00 5.851.097.740,00 0,00 0,00
Belanja Cetak5.2.2.06.01 3.689.780.640,00 3.689.780.640,00 0,00 0,00
Belanja Penggandaan5.2.2.06.02 760.444.150,00 760.444.150,00 0,00 0,00
Belanja Fotocopy5.2.2.06.03 1.400.872.950,00 1.400.872.950,00 0,00 0,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir5.2.2.07 877.313.381,00 877.313.381,00 0,00 0,00
Belanja sewa gedung/kantor/tempat5.2.2.07.02 533.582.400,00 533.582.400,00 0,00 0,00
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan5.2.2.07.03 25.332.100,00 25.332.100,00 0,00 0,00
Belanja sewa tanah5.2.2.07.06 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00
Belanja sewa hotel/kamar5.2.2.07.07 208.398.881,00 208.398.881,00 0,00 0,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas5.2.2.08 1.251.801.461,00 1.251.801.461,00 0,00 0,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat5.2.2.08.01 1.251.801.461,00 1.251.801.461,00 0,00 0,00
Belanja Sewa Alat Berat5.2.2.09 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
Belanja sewa Eskavator5.2.2.09.01 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor5.2.2.10 950.618.691,00 950.618.691,00 0,00 0,00
Belanja sewa meja kursi5.2.2.10.01 73.098.300,00 73.098.300,00 0,00 0,00
Belanja sewa proyektor5.2.2.10.03 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 0,00
Belanja sewa generator5.2.2.10.04 43.665.000,00 43.665.000,00 0,00 0,00
Belanja sewa tenda/tratag5.2.2.10.05 197.292.100,00 197.292.100,00 0,00 0,00
Belanja sewa pakaian adat/tradisional5.2.2.10.06 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 0,00
Belanja Sewa peralatan studio dan komunikasi5.2.2.10.07 30.950.000,00 30.950.000,00 0,00 0,00
Belanja sewa stand5.2.2.10.08 53.989.272,00 53.989.272,00 0,00 0,00
Belanja Sewa Sound System5.2.2.10.09 172.247.500,00 172.247.500,00 0,00 0,00
Belanja Sewa Pot dan Bunga5.2.2.10.10 46.125.000,00 46.125.000,00 0,00 0,00
Belanja Sewa Panggung5.2.2.10.11 41.630.000,00 41.630.000,00 0,00 0,00
Belanja Sewa AC5.2.2.10.12 9.720.000,00 9.720.000,00 0,00 0,00
Belanja Sewa Hosting5.2.2.10.13 244.301.519,00 244.301.519,00 0,00 0,00
Belanja Sewa Alat Musik5.2.2.10.14 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
95
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
Belanja Makanan dan Minuman5.2.2.11 14.865.381.290,00 14.865.381.290,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan minuman harian pegawai5.2.2.11.01 825.452.700,00 825.452.700,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan minuman rapat5.2.2.11.02 5.923.572.000,00 5.923.572.000,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan minuman tamu5.2.2.11.03 1.587.919.600,00 1.587.919.600,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan minuman peserta5.2.2.11.04 1.173.372.440,00 1.173.372.440,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan minuman hewan5.2.2.11.05 156.066.000,00 156.066.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Tambahan5.2.2.11.06 194.952.400,00 194.952.400,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Minuman Kegiatan5.2.2.11.07 4.479.575.000,00 4.479.575.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Makanan dan Minuman5.2.2.11.08 524.471.150,00 524.471.150,00 0,00 0,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya5.2.2.12 657.051.000,00 657.051.000,00 0,00 0,00
Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH5.2.2.12.01 88.952.000,00 88.952.000,00 0,00 0,00
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)5.2.2.12.02 151.795.000,00 151.795.000,00 0,00 0,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)5.2.2.12.04 83.730.000,00 83.730.000,00 0,00 0,00
Belanja Pakaian Dinas Sipil Resmi (PSR)5.2.2.12.06 75.960.000,00 75.960.000,00 0,00 0,00
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)5.2.2.12.07 256.614.000,00 256.614.000,00 0,00 0,00
Belanja Pakaian Kerja5.2.2.13 339.561.561,00 339.561.561,00 0,00 0,00
Belanja pakaian kerja lapangan5.2.2.13.01 339.561.561,00 339.561.561,00 0,00 0,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu5.2.2.14 575.954.000,00 575.954.000,00 0,00 0,00
Belanja pakaian adat daerah5.2.2.14.02 165.671.000,00 165.671.000,00 0,00 0,00
Belanja pakaian batik tradisional5.2.2.14.03 118.445.000,00 118.445.000,00 0,00 0,00
Belanja pakaian olahraga5.2.2.14.04 288.571.000,00 288.571.000,00 0,00 0,00
Belanja pakaian paskibraka dan kelengkapannya5.2.2.14.06 3.267.000,00 3.267.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas5.2.2.15 37.469.565.055,00 37.469.565.055,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah5.2.2.15.01 7.534.804.500,00 7.534.804.500,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah5.2.2.15.02 29.934.760.555,00 29.934.760.555,00 0,00 0,00
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS5.2.2.17 1.899.590.200,00 1.899.590.200,00 0,00 0,00
Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan5.2.2.17.01 130.134.000,00 130.134.000,00 0,00 0,00
Belanja Sosialisasi5.2.2.17.02 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Bimbingan Teknis5.2.2.17.03 1.670.806.200,00 1.670.806.200,00 0,00 0,00
Belanja Seminar dan Workshop5.2.2.17.04 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
96
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
Belanja Rapat Koordinasi5.2.2.17.07 6.650.000,00 6.650.000,00 0,00 0,00
Belanja Kontribusi Bimbingan Teknis5.2.2.17.08 81.000.000,00 81.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Pemeliharaan5.2.2.20 8.315.584.251,00 8.315.584.251,00 0,00 0,00
Belanja Pemeliharaan Jalan5.2.2.20.01 1.236.865.000,00 1.236.865.000,00 0,00 0,00
Belanja Pemeliharaan Meubelair5.2.2.20.03 97.741.000,00 97.741.000,00 0,00 0,00
Belanja Pemeliharaan Gedung5.2.2.20.04 1.748.043.113,00 1.748.043.113,00 0,00 0,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor5.2.2.20.05 1.306.928.808,00 1.306.928.808,00 0,00 0,00
Belanja Pemeliharaan Obyek Wisata5.2.2.20.07 83.000.000,00 83.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik, Telepon, Air, AC, Sound System5.2.2.20.08 177.343.750,00 177.343.750,00 0,00 0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Komunikasi5.2.2.20.09 66.313.000,00 66.313.000,00 0,00 0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan/Kedokteran5.2.2.20.10 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Pemeliharaan instalasi limbah5.2.2.20.13 63.823.930,00 63.823.930,00 0,00 0,00
Belanja Pemeliharaan Diesel/Genset5.2.2.20.14 30.179.000,00 30.179.000,00 0,00 0,00
Belanja Pemeliharaan TPA5.2.2.20.17 252.839.000,00 252.839.000,00 0,00 0,00
Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Lalu Lintas5.2.2.20.19 82.500.000,00 82.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Pemeliharaan Alat - alat pengujian kendaraan bermotor5.2.2.20.20 84.450.000,00 84.450.000,00 0,00 0,00
Belanja Pemeliharaan Taman5.2.2.20.21 210.212.450,00 210.212.450,00 0,00 0,00
Belanja Rehabilitasi Prasarana Pengambilan, Saluran Pembawa dan
Bantaran/Tanggul Sungai
5.2.2.20.22 189.550.000,00 189.550.000,00 0,00 0,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan Studio5.2.2.20.27 19.850.000,00 19.850.000,00 0,00 0,00
Belanja Pemeliharaan Software5.2.2.20.29 759.145.200,00 759.145.200,00 0,00 0,00
Belanja Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)5.2.2.20.30 1.826.800.000,00 1.826.800.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Konsultansi5.2.2.21 3.435.780.381,00 3.435.780.381,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian5.2.2.21.01 320.003.731,00 320.003.731,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan5.2.2.21.02 2.660.984.650,00 2.660.984.650,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan5.2.2.21.03 454.792.000,00 454.792.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga5.2.2.23 56.051.128.089,00 56.051.128.089,00 0,00 0,00
Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diberikan Kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat
5.2.2.23.03 29.992.318.649,00 29.992.318.649,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak5.2.2.23.04 26.058.809.440,00 26.058.809.440,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
97
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
Ketiga/Masyarakat
Belanja Barang dan Jasa5.2.2.25 136.175.602.005,00 136.175.602.005,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD5.2.2.25.01 136.175.602.005,00 136.175.602.005,00 0,00 0,00
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat5.2.2.26 327.800.000,00 327.800.000,00 0,00 0,00
Uang untuk diberikan kepada masyarakat5.2.2.26.02 327.800.000,00 327.800.000,00 0,00 0,00
Belanja Beasiswa Pendidikan5.2.2.27 102.000.000,00 102.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Beasiswa Pendidikan Pelajar5.2.2.27.01 102.000.000,00 102.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli5.2.2.28 2.013.213.725,00 2.013.213.725,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber5.2.2.28.01 2.013.213.725,00 2.013.213.725,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa BOS5.2.2.29 48.601.187.203,00 48.601.187.203,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor BOS5.2.2.29.01 7.725.855.510,00 7.725.855.510,00 0,00 0,00
Belanja Cetak dan Penggandaan BOS5.2.2.29.02 12.368.129.574,00 12.368.129.574,00 0,00 0,00
Belanja Obat-obatan BOS5.2.2.29.03 488.529.615,00 488.529.615,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik BOS5.2.2.29.04 3.151.300.413,00 3.151.300.413,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa BOS Lainnya5.2.2.29.05 24.867.372.091,00 24.867.372.091,00 0,00 0,00
Belanja Modal5.2.3 323.137.453.438,00 325.222.453.438,00 2.085.000.000,00 0,64
Belanja Modal Pengadaan Tanah5.2.3.01 2.331.352.500,00 2.331.352.500,00 0,00 0,00
Belanja modal tanah untuk kepentingan umum5.2.3.01.31 2.331.352.500,00 2.331.352.500,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor5.2.3.03 3.252.553.800,00 3.252.553.800,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon5.2.3.03.03 2.666.927.000,00 2.666.927.000,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck5.2.3.03.06 492.600,00 492.600,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor boks5.2.3.03.08 295.000.000,00 295.000.000,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pemadam
kebakaran
5.2.3.03.11 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor5.2.3.03.12 289.134.200,00 289.134.200,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan5.2.3.09 14.343.015,00 14.343.015,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan penggiling hasil pertanian5.2.3.09.01 6.826.015,00 6.826.015,00 0,00 0,00
Belanja modal alat pemotong rumput5.2.3.09.07 7.517.000,00 7.517.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor5.2.3.10 2.331.544.320,00 2.331.544.320,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan mesin tik5.2.3.10.01 1.734.000,00 1.734.000,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
98
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
Belanja modal pengadaan mesin cetak5.2.3.10.05 25.500.000,00 25.500.000,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan mesin penghancur kertas5.2.3.10.08 9.240.000,00 9.240.000,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan papan visual elektronik5.2.3.10.10 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Peralatan Kantor dan Rumah Tangga5.2.3.10.12 441.242.320,00 441.242.320,00 0,00 0,00
Belanja Modal pengadaan genset5.2.3.10.14 502.209.000,00 502.209.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal pengadaan rak5.2.3.10.16 194.937.000,00 194.937.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Papan Nama5.2.3.10.17 144.300.000,00 144.300.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal pembuatan tangga stopel5.2.3.10.21 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran (Hydrant)5.2.3.10.22 10.882.000,00 10.882.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor5.2.3.11 520.592.000,00 520.592.000,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan almari5.2.3.11.02 87.350.000,00 87.350.000,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan filling kabinet5.2.3.11.04 37.562.000,00 37.562.000,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan white board5.2.3.11.05 63.000.000,00 63.000.000,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan penunjuk waktu5.2.3.11.06 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan kipas angin5.2.3.11.07 25.546.400,00 25.546.400,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan AC5.2.3.11.09 265.183.550,00 265.183.550,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan Televisi5.2.3.11.10 36.064.000,00 36.064.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Tratag/Layos5.2.3.11.12 4.686.050,00 4.686.050,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer5.2.3.12 5.582.451.495,00 5.582.451.495,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan komputer mainframe/server5.2.3.12.01 2.101.682.895,00 2.101.682.895,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan komputer/PC5.2.3.12.02 2.354.936.300,00 2.354.936.300,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan komputer note book5.2.3.12.03 596.083.100,00 596.083.100,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan printer5.2.3.12.04 201.065.200,00 201.065.200,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan scaner5.2.3.12.05 41.955.000,00 41.955.000,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer5.2.3.12.08 45.141.000,00 45.141.000,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard,
hardisk, speaker)
5.2.3.12.09 5.472.000,00 5.472.000,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer5.2.3.12.10 170.800.000,00 170.800.000,00 0,00 0,00
Belanja modal barcode scanner5.2.3.12.11 14.700.000,00 14.700.000,00 0,00 0,00
Belanja modal program aplikasi5.2.3.12.12 50.616.000,00 50.616.000,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
99
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair5.2.3.13 5.047.156.074,00 5.047.156.074,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan meja kerja5.2.3.13.01 153.459.840,00 153.459.840,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan meja rapat5.2.3.13.02 47.736.000,00 47.736.000,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan kursi kerja5.2.3.13.04 74.516.000,00 74.516.000,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan kursi rapat5.2.3.13.05 117.838.000,00 117.838.000,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan tempat tidur5.2.3.13.07 67.322.772,00 67.322.772,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan sofa5.2.3.13.08 14.852.000,00 14.852.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Meja Tamu5.2.3.13.10 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Almari5.2.3.13.11 247.184.402,00 247.184.402,00 0,00 0,00
Belanja modal sketsel ruangan5.2.3.13.12 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Kursi Tunggu5.2.3.13.13 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer5.2.3.13.14 9.893.000,00 9.893.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair5.2.3.13.15 2.059.354.060,00 2.059.354.060,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan meja siswa5.2.3.13.16 1.326.400.000,00 1.326.400.000,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan kursi siswa5.2.3.13.17 909.600.000,00 909.600.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur5.2.3.14 30.228.000,00 30.228.000,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan tabung gas5.2.3.14.01 569.000,00 569.000,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan kompor gas5.2.3.14.02 1.574.000,00 1.574.000,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan dispenser5.2.3.14.04 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan kulkas5.2.3.14.05 20.285.000,00 20.285.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga5.2.3.15 90.346.000,00 90.346.000,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan jam dinding/meja5.2.3.15.02 934.000,00 934.000,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan gordyn5.2.3.15.03 89.412.000,00 89.412.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio5.2.3.16 209.263.500,00 209.263.500,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan kamera5.2.3.16.01 29.081.000,00 29.081.000,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan proyektor5.2.3.16.03 149.025.500,00 149.025.500,00 0,00 0,00
Belanja modal perlengkapan sound system5.2.3.16.04 14.707.000,00 14.707.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan alat-alat Studio5.2.3.16.05 16.450.000,00 16.450.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi5.2.3.17 9.100.000,00 9.100.000,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan telepon5.2.3.17.01 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
100
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
Belanja modal pengadaan sound system5.2.3.17.09 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur5.2.3.18 154.175.000,00 154.175.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Alat Ukur5.2.3.18.12 154.175.000,00 154.175.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran5.2.3.19 16.515.520.495,00 16.515.520.495,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum5.2.3.19.01 20.344.495,00 20.344.495,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran hewan5.2.3.19.12 46.948.000,00 46.948.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Medis dan Non Medis5.2.3.19.17 16.448.228.000,00 16.448.228.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium5.2.3.20 718.900.000,00 718.900.000,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium pertanian5.2.3.20.04 12.400.000,00 12.400.000,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah5.2.3.20.09 706.500.000,00 706.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan5.2.3.21 54.940.255.268,00 54.940.255.268,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan5.2.3.21.01 53.361.590.468,00 53.361.590.468,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengurugan dan Pengaspalan5.2.3.21.04 1.394.459.000,00 1.394.459.000,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan konstruksi pelengkap jalan5.2.3.21.05 184.205.800,00 184.205.800,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan5.2.3.22 1.120.436.000,00 1.120.436.000,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan5.2.3.22.06 1.120.436.000,00 1.120.436.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air5.2.3.23 20.210.292.107,00 20.210.292.107,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan5.2.3.23.03 12.356.913.200,00 12.356.913.200,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi5.2.3.23.05 6.220.333.907,00 6.220.333.907,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air Kelurahan5.2.3.23.09 1.628.045.000,00 1.628.045.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sabuk Pantai / Talud5.2.3.23.11 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota5.2.3.24 12.244.227.990,00 12.244.227.990,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Meterisasi5.2.3.24.04 12.244.227.990,00 12.244.227.990,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon5.2.3.25 128.350.606,00 128.350.606,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan instalasi listrik5.2.3.25.01 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan kawat/faksimili/internet5.2.3.25.05 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00
Belanja modal penambahan daya listrik5.2.3.25.07 110.350.606,00 110.350.606,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan5.2.3.26 74.057.138.472,00 74.057.138.472,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor5.2.3.26.01 8.613.364.302,00 8.613.364.302,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang5.2.3.26.04 49.955.000,00 49.955.000,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
101
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan bersejarah5.2.3.26.05 151.250.000,00 151.250.000,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan Renovasi Pasar5.2.3.26.09 9.170.063.986,00 9.170.063.986,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian Gedung Rawat Inap5.2.3.26.10 13.590.226.082,00 13.590.226.082,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan konstruksi IPAL5.2.3.26.11 1.871.245.028,00 1.871.245.028,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan konstruksi PPI5.2.3.26.12 723.413.000,00 723.413.000,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan konstruksi gedung sekolah5.2.3.26.13 37.890.936.874,00 37.890.936.874,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan obyek wisata5.2.3.26.22 1.397.396.600,00 1.397.396.600,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Tempat Parkir5.2.3.26.31 94.940.000,00 94.940.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pavingisasi5.2.3.26.32 199.803.600,00 199.803.600,00 0,00 0,00
Belanja Modal bangunan MCK5.2.3.26.34 102.435.000,00 102.435.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pagar5.2.3.26.35 128.310.000,00 128.310.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Gapura5.2.3.26.40 73.799.000,00 73.799.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan5.2.3.27 377.888.000,00 377.888.000,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan buku bahasa dan sastra5.2.3.27.09 177.888.000,00 177.888.000,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan buku pengayaan, buku Referensi dan buku Panduan
Pendidik
5.2.3.27.26 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan5.2.3.28 360.000.000,00 360.000.000,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan alat musik5.2.3.28.07 360.000.000,00 360.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman5.2.3.29 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan tanaman5.2.3.29.03 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan5.2.3.30 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kebencanaan5.2.3.30.13 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Dana BOS 6)5.2.3.31 34.158.789.468,00 34.158.789.468,00 0,00 0,00
Belanja Modal Buku BOS5.2.3.31.02 10.453.925.072,00 10.453.925.072,00 0,00 0,00
Belanja Modal Peralatan BOS5.2.3.31.03 23.704.864.396,00 23.704.864.396,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan sarana prasarana olahraga5.2.3.32 212.000.000,00 212.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Olahraga5.2.3.32.03 212.000.000,00 212.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Sarana Kebersihan5.2.3.33 452.842.769,00 452.842.769,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Sarana Kebersihan5.2.3.33.02 452.842.769,00 452.842.769,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Jalan5.2.3.35 85.575.957,00 85.575.957,00 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
102
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
Belanja Modal pengadaan Peralatan dan Perlengakapan Rambu-rambu Jalan5.2.3.35.01 85.575.957,00 85.575.957,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat/Obat Kontrasepsi5.2.3.36 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Implant/Medical Supply5.2.3.36.01 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal BLUD5.2.3.40 87.795.730.602,00 89.880.730.602,00 2.085.000.000,00 2,37
Belanja Modal Tanah BLUD5.2.3.40.02 61.600.000.000,00 61.600.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD5.2.3.40.03 16.913.498.542,00 18.998.498.542,00 2.085.000.000,00 12,32
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD5.2.3.40.04 8.377.765.645,00 8.377.765.645,00 0,00 0,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD5.2.3.40.05 789.166.415,00 789.166.415,00 0,00 0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD5.2.3.40.06 115.300.000,00 115.300.000,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 2.274.238.188.795,00 2.276.323.188.795,00 2.085.000.000,00 0,09
SURPLUS / (DEFISIT) ( 154.856.594.943,00) ( 154.856.594.943,00) 0,00 0,00
PEMBIAYAAN DAERAH6
Penerimaan Pembiayaan6.1 0,00 0,00 0,00 0,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)6.1.1 159.856.594.943,00 159.856.594.943,00 0,00 0,00
Pelampauan Penerimaan PAD6.1.1.01 ( 66.685.226.353,00) ( 66.685.226.353,00) 0,00 0,00
Pajak Daerah6.1.1.01.01 2.954.749.727,00 2.954.749.727,00 0,00 0,00
Retribusi Daerah6.1.1.01.02 ( 1.685.917.317,00) ( 1.685.917.317,00) 0,00 0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan6.1.1.01.03 ( 208.384.736,00) ( 208.384.736,00) 0,00 0,00
Lain-Lain PAD yang sah6.1.1.01.04 ( 67.748.337.350,00) ( 67.748.337.350,00) 0,00 0,00
Sisa Lebih Perhitungan Aggaran Tahun Lalu6.1.1.01.05 2.663.323,00 2.663.323,00 0,00 0,00
Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan6.1.1.02 ( 37.281.033.773,00) ( 37.281.033.773,00) 0,00 0,00
Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak6.1.1.02.03 ( 5.347.380.583,00) ( 5.347.380.583,00) 0,00 0,00
Dana Alokasi Khusus6.1.1.02.04 ( 31.933.653.190,00) ( 31.933.653.190,00) 0,00 0,00
Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah6.1.1.03 ( 2.021.686.926,00) ( 2.021.686.926,00) 0,00 0,00
Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah6.1.1.03.01 ( 1.414.479.726,00) ( 1.414.479.726,00) 0,00 0,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus6.1.1.03.02 ( 607.207.200,00) ( 607.207.200,00) 0,00 0,00
KODE
REKENINGU R A I A N
103
J U M L A H
( Rp. )
1 2 3
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
5
( Rp. )
6
%
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Hal :
Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya6.1.1.04 265.808.357.795,00 265.808.357.795,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai dari Belanja Tak Langsung6.1.1.04.01 19.741.555.221,00 19.741.555.221,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai dari Belanja Langsung6.1.1.04.02 46.429.539.821,00 46.429.539.821,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa6.1.1.04.03 67.586.256.454,00 67.586.256.454,00 0,00 0,00
Belanja Modal6.1.1.04.04 127.527.350.365,00 127.527.350.365,00 0,00 0,00
Belanja Hibah6.1.1.04.07 796.160.000,00 796.160.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Sosial6.1.1.04.08 819.000.000,00 819.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil6.1.1.04.09 470.368.823,00 470.368.823,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan6.1.1.04.10 331.550.100,00 331.550.100,00 0,00 0,00
Belanja Tidak Terduga6.1.1.04.11 2.106.577.011,00 2.106.577.011,00 0,00 0,00
Pelampauan Penerimaan Pembiayaan6.1.1.07 36.184.200,00 36.184.200,00 0,00 0,00
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir6.1.1.07.02 36.184.200,00 36.184.200,00 0,00 0,00
Pencairan Dana Cadangan6.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan6.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah6.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman6.1.5 0,00 0,00 0,00 0,00
Penerimaan Piutang Daerah6.1.6 0,00 0,00 0,00 0,00
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir6.1.7 0,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 159.856.594.943,00 159.856.594.943,00 0,00 0,00
Pengeluaran Pembiayaan6.2 0,00 0,00 0,00 0,00
Pembentukan Dana Cadangan6.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00
Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah6.2.2 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)6.2.2.02 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Kepada PDAM Tirta Kajen6.2.2.02.08 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00
Pembayaran Pokok Utang6.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00
Pemberian Pinjaman Daerah6.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
TENTANG :
50 TAHUN 2020
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 48 TAHUN 2020
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2020
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
1 2 3 7
1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN
1.02.01.ORGANISASI : DINAS KESEHATAN
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
J U M L A H
(Rp.)
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
5
Rp.
6
%
TAHUN ANGGARAN 2020
PENDAPATAN ASLI DAERAH 55.359.929.000,001.02 1.02.01 00 00 4 1 55.359.929.000,00 0,00 0,00
Hasil Retribusi Daerah 614.993.500,001.02 1.02.01 00 00 4 1 2 614.993.500,00 0,00 0,00
Retribusi Jasa Umum 614.993.500,001.02 1.02.01 00 00 4 1 2 01 614.993.500,00 0,00 0,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan 614.993.500,00001.02 1.02.01 00 4 1 2 01 01 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2017 614.993.500,00 0,00 0,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 54.744.935.500,001.02 1.02.01 00 00 4 1 4 54.744.935.500,00 0,00 0,00
Pendapatan BLUD 54.744.935.500,001.02 1.02.01 00 00 4 1 4 15 54.744.935.500,00 0,00 0,00
Pendapatan BLUD Puskesmas Kajen I 2.294.892.800,00001.02 1.02.01 00 4 1 4 15 03 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan BLUD
2.294.892.800,00 0,00 0,00
Pendapatan BLUD Puskesmas Kajen II 1.675.815.000,00001.02 1.02.01 00 4 1 4 15 04 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan BLUD
1.675.815.000,00 0,00 0,00
Pendapatan BLUD Puskesmas Karanganyar 2.520.365.900,00001.02 1.02.01 00 4 1 4 15 05 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan BLUD
2.520.365.900,00 0,00 0,00
Pendapatan BLUD Puskesmas Kesesi I 3.663.178.800,00001.02 1.02.01 00 4 1 4 15 06 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan BLUD
3.663.178.800,00 0,00 0,00
Pendapatan BLUD Puskesmas Kesesi II 1.357.001.200,00001.02 1.02.01 00 4 1 4 15 07 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan BLUD
1.357.001.200,00 0,00 0,00
Pendapatan BLUD Puskesmas Kedungwuni I 3.149.134.500,00001.02 1.02.01 00 4 1 4 15 08 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan BLUD
3.149.134.500,00 0,00 0,00
Pendapatan BLUD Puskesmas Kedungwuni II 2.112.744.800,00001.02 1.02.01 00 4 1 4 15 09 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan BLUD
2.112.744.800,00 0,00 0,00
Pendapatan BLUD Puskesmas Wonopringgo 2.424.128.200,00001.02 1.02.01 00 4 1 4 15 10 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan BLUD
2.424.128.200,00 0,00 0,00
1Hal :Dinas Kesehatan
RINCIAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD
LAMPIRAN II :
NOMOR :
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
1 2 3 7
1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN
1.02.01.ORGANISASI : DINAS KESEHATAN
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
J U M L A H
(Rp.)
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
5
Rp.
6
%
Pendapatan BLUD Puskesmas Bojong I 2.868.066.000,00001.02 1.02.01 00 4 1 4 15 11 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan BLUD
2.868.066.000,00 0,00 0,00
Pendapatan BLUD Puskesmas Bojong II 1.647.634.100,00001.02 1.02.01 00 4 1 4 15 12 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan BLUD
1.647.634.100,00 0,00 0,00
Pendapatan BLUD Puskesmas Karangdadap 2.768.388.800,00001.02 1.02.01 00 4 1 4 15 13 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan BLUD
2.768.388.800,00 0,00 0,00
Pendapatan BLUD Puskesmas Wiradesa 3.156.202.900,00001.02 1.02.01 00 4 1 4 15 14 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan BLUD
3.156.202.900,00 0,00 0,00
Pendapatan BLUD Puskesmas Wonokerto I 1.329.566.500,00001.02 1.02.01 00 4 1 4 15 15 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan BLUD
1.329.566.500,00 0,00 0,00
Pendapatan BLUD Puskesmas Wonokerto II 772.654.900,00001.02 1.02.01 00 4 1 4 15 16 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan BLUD
772.654.900,00 0,00 0,00
Pendapatan BLUD Puskesmas Sragi I 2.133.042.800,00001.02 1.02.01 00 4 1 4 15 17 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan BLUD
2.133.042.800,00 0,00 0,00
Pendapatan BLUD Puskesmas Sragi II 2.026.905.900,00001.02 1.02.01 00 4 1 4 15 18 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan BLUD
2.026.905.900,00 0,00 0,00
Pendapatan BLUD Puskesmas Siwalan 2.693.574.100,00001.02 1.02.01 00 4 1 4 15 19 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan BLUD
2.693.574.100,00 0,00 0,00
Pendapatan BLUD Puskesmas Doro I 1.701.996.700,00001.02 1.02.01 00 4 1 4 15 20 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan BLUD
1.701.996.700,00 0,00 0,00
Pendapatan BLUD Puskesmas Doro II 690.281.800,00001.02 1.02.01 00 4 1 4 15 21 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan BLUD
690.281.800,00 0,00 0,00
Pendapatan BLUD Puskesmas Talun 1.034.145.300,00001.02 1.02.01 00 4 1 4 15 22 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan BLUD
1.034.145.300,00 0,00 0,00
Pendapatan BLUD Puskesmas Petungkriono 426.314.000,00001.02 1.02.01 00 4 1 4 15 23 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan BLUD
426.314.000,00 0,00 0,00
Pendapatan BLUD Puskesmas Lebakbarang 598.846.100,00001.02 1.02.01 00 4 1 4 15 24 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan BLUD
598.846.100,00 0,00 0,00
Pendapatan BLUD Puskesmas Buaran 2.628.910.800,00001.02 1.02.01 00 4 1 4 15 25 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan BLUD
2.628.910.800,00 0,00 0,00
Pendapatan BLUD Puskesmas Tirto I 2.757.487.200,00001.02 1.02.01 00 4 1 4 15 26 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan BLUD
2.757.487.200,00 0,00 0,00
Pendapatan BLUD Puskesmas Tirto II 937.034.900,00001.02 1.02.01 00 4 1 4 15 27 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 937.034.900,00 0,00 0,00
2Hal :Dinas Kesehatan
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
1 2 3 7
1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN
1.02.01.ORGANISASI : DINAS KESEHATAN
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
J U M L A H
(Rp.)
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
5
Rp.
6
%
Keuangan BLUD
Pendapatan BLUD Puskesmas Paninggaran 3.348.335.400,00001.02 1.02.01 00 4 1 4 15 28 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan BLUD
3.348.335.400,00 0,00 0,00
Pendapatan BLUD Puskesmas Kandangserang 2.028.286.100,00001.02 1.02.01 00 4 1 4 15 29 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan BLUD
2.028.286.100,00 0,00 0,00
BELANJA DAERAH 253.524.493.530,001.02 1.02.01 00 00 5 253.524.493.530,00 0,00 0,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG 78.682.242.000,001.02 1.02.01 00 00 5 1 78.682.242.000,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 78.682.242.000,001.02 1.02.01 00 00 5 1 1 78.682.242.000,00 0,00 0,00
Gaji dan Tunjangan 75.459.042.000,001.02 1.02.01 00 00 5 1 1 01 75.459.042.000,00 0,00 0,00
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1) 57.837.910.632,00001.02 1.02.01 00 5 1 1 01 01 57.802.910.632,00 ( 35.000.000,00) ( 0,06)
Tunjangan Keluarga 5.001.496.388,00001.02 1.02.01 00 5 1 1 01 02 5.001.496.388,00 0,00 0,00
Tunjangan Jabatan 1) 518.175.588,00001.02 1.02.01 00 5 1 1 01 03 518.175.588,00 0,00 0,00
Tunjangan Fungsional 4.982.429.396,00001.02 1.02.01 00 5 1 1 01 04 5.017.429.396,00 35.000.000,00 0,70
Tunjangan Fungsional Umum 709.199.400,00001.02 1.02.01 00 5 1 1 01 05 709.199.400,00 0,00 0,00
Tunjangan Beras 1) 3.133.251.600,00001.02 1.02.01 00 5 1 1 01 06 3.133.251.600,00 0,00 0,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 168.753.396,00001.02 1.02.01 00 5 1 1 01 07 168.753.396,00 0,00 0,00
Pembulatan Gaji 784.000,00001.02 1.02.01 00 5 1 1 01 08 784.000,00 0,00 0,00
Iuran BPJS Kesehatan 2.594.891.200,00001.02 1.02.01 00 5 1 1 01 09 2.594.891.200,00 0,00 0,00
Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) 128.083.200,00001.02 1.02.01 00 5 1 1 01 22 128.083.200,00 0,00 0,00
Iuran JKM (Jaminan Kematian) 384.067.200,00001.02 1.02.01 00 5 1 1 01 23 384.067.200,00 0,00 0,00
Tambahan Penghasilan PNS 3.223.200.000,001.02 1.02.01 00 00 5 1 1 02 3.223.200.000,00 0,00 0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 1.819.200.000,00001.02 1.02.01 00 5 1 1 02 01 1.819.200.000,00 0,00 0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas 1.404.000.000,00001.02 1.02.01 00 5 1 1 02 02 1.404.000.000,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 174.842.251.530,001.02 1.02.01 00 000 5 2 174.842.251.530,00 0,00 0,00
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.924.343.627,001.02 1.02.01 01 1.924.343.627,00 0,00 0,00
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
452.052.000,001.02 1.02.01 01 002 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
SUMBER DANA : APBD
452.052.000,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 9.120.000,001.02 1.02.01 01 002 5 2 1 9.120.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pns 9.120.000,001.02 1.02.01 01 002 5 2 1 01 9.120.000,00 0,00 0,00
3Hal :Dinas Kesehatan
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
1 2 3 7
1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN
1.02.01.ORGANISASI : DINAS KESEHATAN
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
J U M L A H
(Rp.)
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
5
Rp.
6
%
Honorarium Tim Pengelola Kegiatan 9.120.000,00011.02 1.02.01 002 5 2 1 01 06 9.120.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang Dan Jasa 442.932.000,001.02 1.02.01 01 002 5 2 2 442.932.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Kantor 442.932.000,001.02 1.02.01 01 002 5 2 2 03 442.932.000,00 0,00 0,00
Belanja telepon 36.000.000,00011.02 1.02.01 002 5 2 2 03 01 36.000.000,00 0,00 0,00
Belanja air 48.000.000,00011.02 1.02.01 002 5 2 2 03 02 48.000.000,00 0,00 0,00
Belanja listrik 300.132.000,00011.02 1.02.01 002 5 2 2 03 03 300.132.000,00 0,00 0,00
Belanja surat kabar/majalah 4.800.000,00011.02 1.02.01 002 5 2 2 03 05 4.800.000,00 0,00 0,00
Belanja kawat/faksimili/internet 54.000.000,00011.02 1.02.01 002 5 2 2 03 06 54.000.000,00 0,00 0,00
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN
PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
13.200.000,001.02 1.02.01 01 006 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN 13.200.000,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 3.000.000,001.02 1.02.01 01 006 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pns 3.000.000,001.02 1.02.01 01 006 5 2 1 01 3.000.000,00 0,00 0,00
Honorarium Tim Pengelola Kegiatan 3.000.000,00011.02 1.02.01 006 5 2 1 01 06 3.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang Dan Jasa 10.200.000,001.02 1.02.01 01 006 5 2 2 10.200.000,00 0,00 0,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 10.200.000,001.02 1.02.01 01 006 5 2 2 05 10.200.000,00 0,00 0,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 10.200.000,00011.02 1.02.01 006 5 2 2 05 05 10.200.000,00 0,00 0,00
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 59.988.300,001.02 1.02.01 01 010 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
SUMBER DANA : APBD KAB
59.988.300,00 0,00 0,00
Belanja Barang Dan Jasa 59.988.300,001.02 1.02.01 01 010 5 2 2 59.988.300,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis 39.470.800,001.02 1.02.01 01 010 5 2 2 01 39.470.800,00 0,00 0,00
Belanja alat tulis kantor 39.470.800,00011.02 1.02.01 010 5 2 2 01 01 39.470.800,00 0,00 0,00
Belanja Cetak Dan Penggandaan 20.517.500,001.02 1.02.01 01 010 5 2 2 06 20.517.500,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 20.517.500,00011.02 1.02.01 010 5 2 2 06 01 20.517.500,00 0,00 0,00
PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH
TANGGA
23.620.000,001.02 1.02.01 01 014 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
SUMBER DANA : APBD
23.620.000,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 1.000.000,001.02 1.02.01 01 014 5 2 1 1.000.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pns 1.000.000,001.02 1.02.01 01 014 5 2 1 01 1.000.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.000.000,00011.02 1.02.01 014 5 2 1 01 01 1.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang Dan Jasa 22.620.000,001.02 1.02.01 01 014 5 2 2 22.620.000,00 0,00 0,00
4Hal :Dinas Kesehatan
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
1 2 3 7
1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN
1.02.01.ORGANISASI : DINAS KESEHATAN
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
J U M L A H
(Rp.)
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
5
Rp.
6
%
Belanja Bahan Pakai Habis 22.425.000,001.02 1.02.01 01 014 5 2 2 01 22.425.000,00 0,00 0,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 360.000,00011.02 1.02.01 014 5 2 2 01 04 360.000,00 0,00 0,00
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 22.065.000,00011.02 1.02.01 014 5 2 2 01 05 22.065.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak Dan Penggandaan 195.000,001.02 1.02.01 01 014 5 2 2 06 195.000,00 0,00 0,00
Belanja Fotocopy 195.000,00011.02 1.02.01 014 5 2 2 06 03 195.000,00 0,00 0,00
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR DAERAH
109.680.000,001.02 1.02.01 01 018 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
SUMBER DANA : APBD
109.680.000,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 3.000.000,001.02 1.02.01 01 018 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pns 3.000.000,001.02 1.02.01 01 018 5 2 1 01 3.000.000,00 0,00 0,00
Honorarium Tim Pengelola Kegiatan 3.000.000,00011.02 1.02.01 018 5 2 1 01 06 3.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang Dan Jasa 106.680.000,001.02 1.02.01 01 018 5 2 2 106.680.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak Dan Penggandaan 86.000,001.02 1.02.01 01 018 5 2 2 06 86.000,00 0,00 0,00
Belanja Fotocopy 86.000,00011.02 1.02.01 018 5 2 2 06 03 86.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman 51.344.000,001.02 1.02.01 01 018 5 2 2 11 51.344.000,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan minuman harian pegawai 10.224.000,00011.02 1.02.01 018 5 2 2 11 01 10.224.000,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan minuman rapat 41.120.000,00011.02 1.02.01 018 5 2 2 11 02 41.120.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas 55.250.000,001.02 1.02.01 01 018 5 2 2 15 55.250.000,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 55.250.000,00011.02 1.02.01 018 5 2 2 15 02 55.250.000,00 0,00 0,00
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
DAN JASA TENAGA LAINNYA
1.265.803.327,001.02 1.02.01 01 040 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN 1.265.803.327,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 785.035.900,001.02 1.02.01 01 040 5 2 1 785.035.900,00 0,00 0,00
Honorarium Pns 340.460.000,001.02 1.02.01 01 040 5 2 1 01 340.460.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.640.000,00011.02 1.02.01 040 5 2 1 01 01 11.640.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan
(PPHP)
1.050.000,00011.02 1.02.01 040 5 2 1 01 03 1.050.000,00 0,00 0,00
Honorarium Tim Pengelola Kegiatan 327.770.000,00011.02 1.02.01 040 5 2 1 01 06 327.770.000,00 0,00 0,00
Honorarium Non Pns 444.575.900,001.02 1.02.01 01 040 5 2 1 02 444.575.900,00 0,00 0,00
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 444.575.900,00011.02 1.02.01 040 5 2 1 02 02 444.575.900,00 0,00 0,00
Belanja Barang Dan Jasa 480.767.427,001.02 1.02.01 01 040 5 2 2 480.767.427,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis 6.080.295,001.02 1.02.01 01 040 5 2 2 01 6.080.295,00 0,00 0,00
5Hal :Dinas Kesehatan
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
1 2 3 7
1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN
1.02.01.ORGANISASI : DINAS KESEHATAN
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
J U M L A H
(Rp.)
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
5
Rp.
6
%
Belanja alat tulis kantor 5.480.295,00011.02 1.02.01 040 5 2 2 01 01 5.480.295,00 0,00 0,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 600.000,00011.02 1.02.01 040 5 2 2 01 04 600.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Kantor 423.822.132,001.02 1.02.01 01 040 5 2 2 03 423.822.132,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Pihak Ketiga 423.822.132,00011.02 1.02.01 040 5 2 2 03 16 423.822.132,00 0,00 0,00
Belanja Cetak Dan Penggandaan 5.625.000,001.02 1.02.01 01 040 5 2 2 06 5.625.000,00 0,00 0,00
Belanja Fotocopy 5.625.000,00011.02 1.02.01 040 5 2 2 06 03 5.625.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman 18.240.000,001.02 1.02.01 01 040 5 2 2 11 18.240.000,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan minuman rapat 18.240.000,00011.02 1.02.01 040 5 2 2 11 02 18.240.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas 27.000.000,001.02 1.02.01 01 040 5 2 2 15 27.000.000,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 27.000.000,00011.02 1.02.01 040 5 2 2 15 01 27.000.000,00 0,00 0,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
4.074.246.177,001.02 1.02.01 02 4.074.246.177,00 0,00 0,00
PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 3.917.184.277,001.02 1.02.01 02 003 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
SUMBER DANA : APBD, APBD KAB
3.917.184.277,00 0,00 0,00
Belanja Barang Dan Jasa 3.917.184.277,001.02 1.02.01 02 003 5 2 2 3.917.184.277,00 0,00 0,00
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat/pihak Ketiga
3.917.184.277,001.02 1.02.01 02 003 5 2 2 23 3.917.184.277,00 0,00 0,00
Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan
Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
3.917.184.277,00021.02 1.02.01 003 5 2 2 23 03 3.917.184.277,00 0,00 0,00
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
36.457.000,001.02 1.02.01 02 007 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN 36.457.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal 36.457.000,001.02 1.02.01 02 007 5 2 3 36.457.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 18.087.000,001.02 1.02.01 02 007 5 2 3 11 18.087.000,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan AC 18.087.000,00021.02 1.02.01 007 5 2 3 11 09 18.087.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer 18.370.000,001.02 1.02.01 02 007 5 2 3 12 18.370.000,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan komputer/PC 14.120.000,00021.02 1.02.01 007 5 2 3 12 02 14.120.000,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan printer 4.250.000,00021.02 1.02.01 007 5 2 3 12 04 4.250.000,00 0,00 0,00
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
GEDUNG KANTOR
78.016.000,001.02 1.02.01 02 022 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
SUMBER DANA : APBD KAB
78.016.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang Dan Jasa 78.016.000,001.02 1.02.01 02 022 5 2 2 78.016.000,00 0,00 0,00
6Hal :Dinas Kesehatan
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
1 2 3 7
1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN
1.02.01.ORGANISASI : DINAS KESEHATAN
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
J U M L A H
(Rp.)
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
5
Rp.
6
%
Belanja Pemeliharaan 78.016.000,001.02 1.02.01 02 022 5 2 2 20 78.016.000,00 0,00 0,00
Belanja Pemeliharaan Gedung 68.500.000,00021.02 1.02.01 022 5 2 2 20 04 68.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
9.516.000,00021.02 1.02.01 022 5 2 2 20 05 9.516.000,00 0,00 0,00
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
42.588.900,001.02 1.02.01 02 024 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN 42.588.900,00 0,00 0,00
Belanja Barang Dan Jasa 42.588.900,001.02 1.02.01 02 024 5 2 2 42.588.900,00 0,00 0,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 42.588.900,001.02 1.02.01 02 024 5 2 2 05 42.588.900,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Service 4.994.000,00021.02 1.02.01 024 5 2 2 05 01 4.994.000,00 0,00 0,00
Belanja Penggantian Suku Cadang 5.350.000,00021.02 1.02.01 024 5 2 2 05 02 5.350.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 32.244.900,00021.02 1.02.01 024 5 2 2 05 03 32.244.900,00 0,00 0,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
28.800.000,001.02 1.02.01 05 28.800.000,00 0,00 0,00
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA
28.800.000,001.02 1.02.01 05 013 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
SUMBER DANA : APBD, APBD KAB
28.800.000,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 7.040.000,001.02 1.02.01 05 013 5 2 1 7.040.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pns 7.040.000,001.02 1.02.01 05 013 5 2 1 01 7.040.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.040.000,00051.02 1.02.01 013 5 2 1 01 01 7.040.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang Dan Jasa 21.760.000,001.02 1.02.01 05 013 5 2 2 21.760.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.594.000,001.02 1.02.01 05 013 5 2 2 01 2.594.000,00 0,00 0,00
Belanja alat tulis kantor 2.294.000,00051.02 1.02.01 013 5 2 2 01 01 2.294.000,00 0,00 0,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 300.000,00051.02 1.02.01 013 5 2 2 01 04 300.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Kantor 200.000,001.02 1.02.01 05 013 5 2 2 03 200.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Pembuatan Spanduk 200.000,00051.02 1.02.01 013 5 2 2 03 19 200.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak Dan Penggandaan 747.500,001.02 1.02.01 05 013 5 2 2 06 747.500,00 0,00 0,00
Belanja Fotocopy 747.500,00051.02 1.02.01 013 5 2 2 06 03 747.500,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman 1.260.000,001.02 1.02.01 05 013 5 2 2 11 1.260.000,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan minuman peserta 1.260.000,00051.02 1.02.01 013 5 2 2 11 04 1.260.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas 6.958.500,001.02 1.02.01 05 013 5 2 2 15 6.958.500,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 6.958.500,00051.02 1.02.01 013 5 2 2 15 02 6.958.500,00 0,00 0,00
7Hal :Dinas Kesehatan
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
1 2 3 7
1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN
1.02.01.ORGANISASI : DINAS KESEHATAN
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
J U M L A H
(Rp.)
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
5
Rp.
6
%
Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli 10.000.000,001.02 1.02.01 05 013 5 2 2 28 10.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 10.000.000,00051.02 1.02.01 013 5 2 2 28 01 10.000.000,00 0,00 0,00
PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN
KESEHATAN
10.400.593.500,001.02 1.02.01 15 10.400.593.500,00 0,00 0,00
OPERASIONAL DAN PENUNJANG
KEGIATAN UPT LABKESDA
100.000.000,001.02 1.02.01 15 007 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
SUMBER DANA : APBD, APBD KAB
100.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 11.840.000,001.02 1.02.01 15 007 5 2 1 11.840.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pns 7.040.000,001.02 1.02.01 15 007 5 2 1 01 7.040.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.040.000,00151.02 1.02.01 007 5 2 1 01 01 7.040.000,00 0,00 0,00
Honorarium Non Pns 4.800.000,001.02 1.02.01 15 007 5 2 1 02 4.800.000,00 0,00 0,00
Honorarium Upah Bulanan 4.800.000,00151.02 1.02.01 007 5 2 1 02 03 4.800.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang Dan Jasa 88.160.000,001.02 1.02.01 15 007 5 2 2 88.160.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Kantor 63.220.000,001.02 1.02.01 15 007 5 2 2 03 63.220.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Pihak Ketiga 59.770.000,00151.02 1.02.01 007 5 2 2 03 16 59.770.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Pembuatan Spanduk 1.000.000,00151.02 1.02.01 007 5 2 2 03 19 1.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa pemeriksaan penunjang 2.450.000,00151.02 1.02.01 007 5 2 2 03 21 2.450.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak Dan Penggandaan 1.302.000,001.02 1.02.01 15 007 5 2 2 06 1.302.000,00 0,00 0,00
Belanja Fotocopy 1.302.000,00151.02 1.02.01 007 5 2 2 06 03 1.302.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman 5.168.000,001.02 1.02.01 15 007 5 2 2 11 5.168.000,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan minuman rapat 5.168.000,00151.02 1.02.01 007 5 2 2 11 02 5.168.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas 18.470.000,001.02 1.02.01 15 007 5 2 2 15 18.470.000,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 8.450.000,00151.02 1.02.01 007 5 2 2 15 01 8.450.000,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 10.020.000,00151.02 1.02.01 007 5 2 2 15 02 10.020.000,00 0,00 0,00
PEMENUHAN DAN PEMERATAAN
KEBUTUHAN OBAT DAN PERBEKALAN
KESEHATAN (DAK)
2.919.500.000,001.02 1.02.01 15 009 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
SUMBER DANA : APBD KAB
2.919.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 48.600.000,001.02 1.02.01 15 009 5 2 1 48.600.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pns 48.600.000,001.02 1.02.01 15 009 5 2 1 01 48.600.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.100.000,00151.02 1.02.01 009 5 2 1 01 01 12.100.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan 5.000.000,00151.02 1.02.01 009 5 2 1 01 03 5.000.000,00 0,00 0,00
8Hal :Dinas Kesehatan
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
1 2 3 7
1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN
1.02.01.ORGANISASI : DINAS KESEHATAN
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
J U M L A H
(Rp.)
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
5
Rp.
6
%
(PPHP)
Honorarium Tim Pengelola Kegiatan 3.300.000,00151.02 1.02.01 009 5 2 1 01 06 3.300.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 16.850.000,00151.02 1.02.01 009 5 2 1 01 17 16.850.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan 11.350.000,00151.02 1.02.01 009 5 2 1 01 22 11.350.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang Dan Jasa 2.560.900.000,001.02 1.02.01 15 009 5 2 2 2.560.900.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis 330.000,001.02 1.02.01 15 009 5 2 2 01 330.000,00 0,00 0,00
Belanja alat tulis kantor 330.000,00151.02 1.02.01 009 5 2 2 01 01 330.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan/material 2.559.910.000,001.02 1.02.01 15 009 5 2 2 02 2.559.910.000,00 0,00 0,00
Belanja Obat dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas 2.559.910.000,00151.02 1.02.01 009 5 2 2 02 26 2.559.910.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak Dan Penggandaan 300.000,001.02 1.02.01 15 009 5 2 2 06 300.000,00 0,00 0,00
Belanja Fotocopy 300.000,00151.02 1.02.01 009 5 2 2 06 03 300.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman 360.000,001.02 1.02.01 15 009 5 2 2 11 360.000,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan minuman rapat 360.000,00151.02 1.02.01 009 5 2 2 11 02 360.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal 310.000.000,001.02 1.02.01 15 009 5 2 3 310.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan
Darat Bermotor
295.000.000,001.02 1.02.01 15 009 5 2 3 03 295.000.000,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat
bermotor boks
295.000.000,00151.02 1.02.01 009 5 2 3 03 08 295.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 15.000.000,001.02 1.02.01 15 009 5 2 3 11 15.000.000,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan almari 15.000.000,00151.02 1.02.01 009 5 2 3 11 02 15.000.000,00 0,00 0,00
PEMENUHAN KEBUTUHAN OBAT
PENUNJANG PUSKESMAS
313.920.000,001.02 1.02.01 15 017 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
SUMBER DANA : APBD, APBD KAB
313.920.000,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 24.320.000,001.02 1.02.01 15 017 5 2 1 24.320.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pns 24.320.000,001.02 1.02.01 15 017 5 2 1 01 24.320.000,00 0,00 0,00
Honorarium Tim Pengelola Kegiatan 18.720.000,00151.02 1.02.01 017 5 2 1 01 06 18.720.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 3.700.000,00151.02 1.02.01 017 5 2 1 01 17 3.700.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan 1.900.000,00151.02 1.02.01 017 5 2 1 01 22 1.900.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang Dan Jasa 289.600.000,001.02 1.02.01 15 017 5 2 2 289.600.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis 520.000,001.02 1.02.01 15 017 5 2 2 01 520.000,00 0,00 0,00
Belanja alat tulis kantor 310.000,00151.02 1.02.01 017 5 2 2 01 01 310.000,00 0,00 0,00
9Hal :Dinas Kesehatan
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
1 2 3 7
1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN
1.02.01.ORGANISASI : DINAS KESEHATAN
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
J U M L A H
(Rp.)
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
5
Rp.
6
%
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 210.000,00151.02 1.02.01 017 5 2 2 01 04 210.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan/material 218.936.400,001.02 1.02.01 15 017 5 2 2 02 218.936.400,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Reagen Laboratorium 218.936.400,00151.02 1.02.01 017 5 2 2 02 08 218.936.400,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman 720.000,001.02 1.02.01 15 017 5 2 2 11 720.000,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan minuman harian pegawai 600.000,00151.02 1.02.01 017 5 2 2 11 01 600.000,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan minuman rapat 120.000,00151.02 1.02.01 017 5 2 2 11 02 120.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas 36.030.000,001.02 1.02.01 15 017 5 2 2 15 36.030.000,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 36.030.000,00151.02 1.02.01 017 5 2 2 15 02 36.030.000,00 0,00 0,00
Belanja Pemeliharaan 13.393.600,001.02 1.02.01 15 017 5 2 2 20 13.393.600,00 0,00 0,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
13.393.600,00151.02 1.02.01 017 5 2 2 20 05 13.393.600,00 0,00 0,00
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat/pihak Ketiga
20.000.000,001.02 1.02.01 15 017 5 2 2 23 20.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan
Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
20.000.000,00151.02 1.02.01 017 5 2 2 23 03 20.000.000,00 0,00 0,00
PENINGKATAN PENGAWASAN SEDIAAN
FARMASI DAN PERBEKALAN KESEHATAN
14.451.000,001.02 1.02.01 15 018 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
SUMBER DANA : APBD, APBD KAB
14.451.000,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 3.000.000,001.02 1.02.01 15 018 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pns 3.000.000,001.02 1.02.01 15 018 5 2 1 01 3.000.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.000.000,00151.02 1.02.01 018 5 2 1 01 01 3.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang Dan Jasa 11.451.000,001.02 1.02.01 15 018 5 2 2 11.451.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis 300.000,001.02 1.02.01 15 018 5 2 2 01 300.000,00 0,00 0,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 300.000,00151.02 1.02.01 018 5 2 2 01 04 300.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak Dan Penggandaan 411.000,001.02 1.02.01 15 018 5 2 2 06 411.000,00 0,00 0,00
Belanja Fotocopy 411.000,00151.02 1.02.01 018 5 2 2 06 03 411.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas 7.440.000,001.02 1.02.01 15 018 5 2 2 15 7.440.000,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 4.680.000,00151.02 1.02.01 018 5 2 2 15 01 4.680.000,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 2.760.000,00151.02 1.02.01 018 5 2 2 15 02 2.760.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli 3.300.000,001.02 1.02.01 15 018 5 2 2 28 3.300.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 3.300.000,00151.02 1.02.01 018 5 2 2 28 01 3.300.000,00 0,00 0,00
10Hal :Dinas Kesehatan
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
1 2 3 7
1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN
1.02.01.ORGANISASI : DINAS KESEHATAN
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
J U M L A H
(Rp.)
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
5
Rp.
6
%
DISTRIBUSI OBAT DAN E-LOGISTIK (DAK
NON FISIK)
150.000.000,001.02 1.02.01 15 019 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
SUMBER DANA : APBD KAB, DAK
150.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 23.320.000,001.02 1.02.01 15 019 5 2 1 23.320.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pns 1.000.000,001.02 1.02.01 15 019 5 2 1 01 1.000.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.000.000,00151.02 1.02.01 019 5 2 1 01 01 1.000.000,00 0,00 0,00
Honorarium Non Pns 22.320.000,001.02 1.02.01 15 019 5 2 1 02 22.320.000,00 0,00 0,00
Honorarium Upah Bulanan 22.320.000,00151.02 1.02.01 019 5 2 1 02 03 22.320.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang Dan Jasa 126.680.000,001.02 1.02.01 15 019 5 2 2 126.680.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Kantor 123.200,001.02 1.02.01 15 019 5 2 2 03 123.200,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Pembuatan Spanduk 123.200,00151.02 1.02.01 019 5 2 2 03 19 123.200,00 0,00 0,00
Belanja Cetak Dan Penggandaan 46.800,001.02 1.02.01 15 019 5 2 2 06 46.800,00 0,00 0,00
Belanja Fotocopy 46.800,00151.02 1.02.01 019 5 2 2 06 03 46.800,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman 11.590.000,001.02 1.02.01 15 019 5 2 2 11 11.590.000,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan minuman rapat 11.590.000,00151.02 1.02.01 019 5 2 2 11 02 11.590.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas 114.920.000,001.02 1.02.01 15 019 5 2 2 15 114.920.000,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 114.000.000,00151.02 1.02.01 019 5 2 2 15 01 114.000.000,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 920.000,00151.02 1.02.01 019 5 2 2 15 02 920.000,00 0,00 0,00
PENGADAAN OBAT-OBATAN, BMHP DAN
PERBEKALAN KESEHATAN (DBHCHT)
3.000.000.000,001.02 1.02.01 15 021 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
SUMBER DANA : APBD
3.000.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 82.720.000,001.02 1.02.01 15 021 5 2 1 82.720.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pns 82.720.000,001.02 1.02.01 15 021 5 2 1 01 82.720.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.420.000,00151.02 1.02.01 021 5 2 1 01 01 9.420.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan
(PPHP)
18.500.000,00151.02 1.02.01 021 5 2 1 01 03 18.500.000,00 0,00 0,00
Honorarium Tim/Panitia 25.050.000,00151.02 1.02.01 021 5 2 1 01 14 25.050.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 18.000.000,00151.02 1.02.01 021 5 2 1 01 17 18.000.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan 11.750.000,00151.02 1.02.01 021 5 2 1 01 22 11.750.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang Dan Jasa 2.917.280.000,001.02 1.02.01 15 021 5 2 2 2.917.280.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.430.000,001.02 1.02.01 15 021 5 2 2 01 2.430.000,00 0,00 0,00
Belanja alat tulis kantor 510.000,00151.02 1.02.01 021 5 2 2 01 01 510.000,00 0,00 0,00
11Hal :Dinas Kesehatan
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
1 2 3 7
1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN
1.02.01.ORGANISASI : DINAS KESEHATAN
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
J U M L A H
(Rp.)
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
5
Rp.
6
%
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.920.000,00151.02 1.02.01 021 5 2 2 01 04 1.920.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan/material 2.913.500.000,001.02 1.02.01 15 021 5 2 2 02 2.913.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Obat dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas 2.913.500.000,00151.02 1.02.01 021 5 2 2 02 26 2.913.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak Dan Penggandaan 750.000,001.02 1.02.01 15 021 5 2 2 06 750.000,00 0,00 0,00
Belanja Fotocopy 750.000,00151.02 1.02.01 021 5 2 2 06 03 750.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman 600.000,001.02 1.02.01 15 021 5 2 2 11 600.000,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00151.02 1.02.01 021 5 2 2 11 02 600.000,00 0,00 0,00
OPERASIONAL RUMAH SAKIT RUJUKAN
LINI 3 PENANGANAN COVID-19
3.902.722.500,001.02 1.02.01 15 022 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
SUMBER DANA : APBD
3.902.722.500,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 1.903.260.000,001.02 1.02.01 15 022 5 2 1 1.903.260.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pns 1.444.260.000,001.02 1.02.01 15 022 5 2 1 01 1.444.260.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.760.000,00151.02 1.02.01 022 5 2 1 01 01 8.760.000,00 0,00 0,00
Honorarium Upah Bulanan 1.435.500.000,00151.02 1.02.01 022 5 2 1 01 10 1.435.500.000,00 0,00 0,00
Honorarium Non Pns 459.000.000,001.02 1.02.01 15 022 5 2 1 02 459.000.000,00 0,00 0,00
Honorarium Upah Bulanan 450.000.000,00151.02 1.02.01 022 5 2 1 02 03 450.000.000,00 0,00 0,00
Honorarium/Upah Harian/Borongan 9.000.000,00151.02 1.02.01 022 5 2 1 02 04 9.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang Dan Jasa 1.894.657.500,001.02 1.02.01 15 022 5 2 2 1.894.657.500,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis 419.350.500,001.02 1.02.01 15 022 5 2 2 01 419.350.500,00 0,00 0,00
Belanja alat tulis kantor 46.667.500,00151.02 1.02.01 022 5 2 2 01 01 46.667.500,00 0,00 0,00
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 182.775.000,00151.02 1.02.01 022 5 2 2 01 05 182.775.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas 17.360.000,00151.02 1.02.01 022 5 2 2 01 06 17.360.000,00 0,00 0,00
Belanja Peralatan Rumah Tangga 172.548.000,00151.02 1.02.01 022 5 2 2 01 15 172.548.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak Dan Penggandaan 39.500.000,001.02 1.02.01 15 022 5 2 2 06 39.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Penggandaan 24.500.000,00151.02 1.02.01 022 5 2 2 06 02 24.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Fotocopy 15.000.000,00151.02 1.02.01 022 5 2 2 06 03 15.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 4.200.000,001.02 1.02.01 15 022 5 2 2 08 4.200.000,00 0,00 0,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 4.200.000,00151.02 1.02.01 022 5 2 2 08 01 4.200.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman 1.070.780.000,001.02 1.02.01 15 022 5 2 2 11 1.070.780.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Minuman Kegiatan 1.070.780.000,00151.02 1.02.01 022 5 2 2 11 07 1.070.780.000,00 0,00 0,00
12Hal :Dinas Kesehatan
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
1 2 3 7
1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN
1.02.01.ORGANISASI : DINAS KESEHATAN
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
J U M L A H
(Rp.)
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
5
Rp.
6
%
Belanja Perjalanan Dinas 247.420.000,001.02 1.02.01 15 022 5 2 2 15 247.420.000,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 59.920.000,00151.02 1.02.01 022 5 2 2 15 01 59.920.000,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 187.500.000,00151.02 1.02.01 022 5 2 2 15 02 187.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Pemeliharaan 101.407.000,001.02 1.02.01 15 022 5 2 2 20 101.407.000,00 0,00 0,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik, Telepon, Air,
AC, Sound System
101.407.000,00151.02 1.02.01 022 5 2 2 20 08 101.407.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli 12.000.000,001.02 1.02.01 15 022 5 2 2 28 12.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 12.000.000,00151.02 1.02.01 022 5 2 2 28 01 12.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal 104.805.000,001.02 1.02.01 15 022 5 2 3 104.805.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 58.137.000,001.02 1.02.01 15 022 5 2 3 11 58.137.000,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan almari 35.000.000,00151.02 1.02.01 022 5 2 3 11 02 35.000.000,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan kipas angin 1.800.000,00151.02 1.02.01 022 5 2 3 11 07 1.800.000,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan AC 12.837.000,00151.02 1.02.01 022 5 2 3 11 09 12.837.000,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan Televisi 8.500.000,00151.02 1.02.01 022 5 2 3 11 10 8.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer 41.068.000,001.02 1.02.01 15 022 5 2 3 12 41.068.000,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan komputer/PC 16.000.000,00151.02 1.02.01 022 5 2 3 12 02 16.000.000,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan komputer note book 20.000.000,00151.02 1.02.01 022 5 2 3 12 03 20.000.000,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan printer 5.068.000,00151.02 1.02.01 022 5 2 3 12 04 5.068.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 5.000.000,001.02 1.02.01 15 022 5 2 3 14 5.000.000,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan kulkas 5.000.000,00151.02 1.02.01 022 5 2 3 14 05 5.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 600.000,001.02 1.02.01 15 022 5 2 3 17 600.000,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan telepon 600.000,00151.02 1.02.01 022 5 2 3 17 01 600.000,00 0,00 0,00
PROGRAM UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
200.000.000,001.02 1.02.01 16 200.000.000,00 0,00 0,00
PELAYANAN KESEHATAN
KEGAWATDARURATAN
200.000.000,001.02 1.02.01 16 017 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
SUMBER DANA : APBD KAB
200.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 181.500.000,001.02 1.02.01 16 017 5 2 1 181.500.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pns 1.500.000,001.02 1.02.01 16 017 5 2 1 01 1.500.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.500.000,00161.02 1.02.01 017 5 2 1 01 01 1.500.000,00 0,00 0,00
Honorarium Non Pns 180.000.000,001.02 1.02.01 16 017 5 2 1 02 180.000.000,00 0,00 0,00
13Hal :Dinas Kesehatan
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
1 2 3 7
1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN
1.02.01.ORGANISASI : DINAS KESEHATAN
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
J U M L A H
(Rp.)
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
5
Rp.
6
%
Honorarium Upah Bulanan 180.000.000,00161.02 1.02.01 017 5 2 1 02 03 180.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang Dan Jasa 18.500.000,001.02 1.02.01 16 017 5 2 2 18.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis 146.000,001.02 1.02.01 16 017 5 2 2 01 146.000,00 0,00 0,00
Belanja alat tulis kantor 146.000,00161.02 1.02.01 017 5 2 2 01 01 146.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak Dan Penggandaan 1.194.000,001.02 1.02.01 16 017 5 2 2 06 1.194.000,00 0,00 0,00
Belanja Fotocopy 1.194.000,00161.02 1.02.01 017 5 2 2 06 03 1.194.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas 17.160.000,001.02 1.02.01 16 017 5 2 2 15 17.160.000,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.160.000,00161.02 1.02.01 017 5 2 2 15 01 17.160.000,00 0,00 0,00
PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7.339.351.000,001.02 1.02.01 19 7.339.351.000,00 0,00 0,00
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DESA
SIAGA, UKK, POSKESTREN DAN SBH)
17.351.000,001.02 1.02.01 19 006 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
SUMBER DANA : APBD, APBD KAB
17.351.000,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 2.100.000,001.02 1.02.01 19 006 5 2 1 2.100.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pns 2.100.000,001.02 1.02.01 19 006 5 2 1 01 2.100.000,00 0,00 0,00
Honorarium Tim Pengelola Kegiatan 2.100.000,00191.02 1.02.01 006 5 2 1 01 06 2.100.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang Dan Jasa 15.251.000,001.02 1.02.01 19 006 5 2 2 15.251.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Kantor 6.900.000,001.02 1.02.01 19 006 5 2 2 03 6.900.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Pembuatan Spanduk 2.400.000,00191.02 1.02.01 006 5 2 2 03 19 2.400.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Biaya Iklan Layanan Masyarakat /
Advertorial melalui Media massa dan Elektronik
4.500.000,00191.02 1.02.01 006 5 2 2 03 30 4.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak Dan Penggandaan 4.731.000,001.02 1.02.01 19 006 5 2 2 06 4.731.000,00 0,00 0,00
Belanja Penggandaan 3.573.000,00191.02 1.02.01 006 5 2 2 06 02 3.573.000,00 0,00 0,00
Belanja Fotocopy 1.158.000,00191.02 1.02.01 006 5 2 2 06 03 1.158.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas 3.620.000,001.02 1.02.01 19 006 5 2 2 15 3.620.000,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.120.000,00191.02 1.02.01 006 5 2 2 15 01 3.120.000,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 500.000,00191.02 1.02.01 006 5 2 2 15 02 500.000,00 0,00 0,00
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
(BOK) UKM DINKES (DAK NON FISIK)
7.322.000.000,001.02 1.02.01 19 007 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
SUMBER DANA : DAK
7.322.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 6.227.400.000,001.02 1.02.01 19 007 5 2 1 6.227.400.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pns 6.195.000.000,001.02 1.02.01 19 007 5 2 1 01 6.195.000.000,00 0,00 0,00
14Hal :Dinas Kesehatan
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
1 2 3 7
1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN
1.02.01.ORGANISASI : DINAS KESEHATAN
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
J U M L A H
(Rp.)
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
5
Rp.
6
%
Honorarium Upah Bulanan 6.195.000.000,00191.02 1.02.01 007 5 2 1 01 10 6.195.000.000,00 0,00 0,00
Honorarium Non Pns 32.400.000,001.02 1.02.01 19 007 5 2 1 02 32.400.000,00 0,00 0,00
Honorarium Upah Bulanan 32.400.000,00191.02 1.02.01 007 5 2 1 02 03 32.400.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang Dan Jasa 1.094.600.000,001.02 1.02.01 19 007 5 2 2 1.094.600.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis 35.850.000,001.02 1.02.01 19 007 5 2 2 01 35.850.000,00 0,00 0,00
Belanja alat tulis kantor 35.850.000,00191.02 1.02.01 007 5 2 2 01 01 35.850.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Kantor 169.500.000,001.02 1.02.01 19 007 5 2 2 03 169.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Transportasi dan Akomodasi 160.900.000,00191.02 1.02.01 007 5 2 2 03 13 160.900.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Pembuatan Spanduk 8.600.000,00191.02 1.02.01 007 5 2 2 03 19 8.600.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak Dan Penggandaan 8.550.000,001.02 1.02.01 19 007 5 2 2 06 8.550.000,00 0,00 0,00
Belanja Fotocopy 8.550.000,00191.02 1.02.01 007 5 2 2 06 03 8.550.000,00 0,00 0,00
Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir 37.500.000,001.02 1.02.01 19 007 5 2 2 07 37.500.000,00 0,00 0,00
Belanja sewa gedung/kantor/tempat 37.500.000,00191.02 1.02.01 007 5 2 2 07 02 37.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan
Kantor
57.762.000,001.02 1.02.01 19 007 5 2 2 10 57.762.000,00 0,00 0,00
Belanja sewa stand 26.262.000,00191.02 1.02.01 007 5 2 2 10 08 26.262.000,00 0,00 0,00
Belanja Sewa Sound System 31.500.000,00191.02 1.02.01 007 5 2 2 10 09 31.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman 339.378.000,001.02 1.02.01 19 007 5 2 2 11 339.378.000,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan minuman rapat 339.378.000,00191.02 1.02.01 007 5 2 2 11 02 339.378.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas 222.300.000,001.02 1.02.01 19 007 5 2 2 15 222.300.000,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 222.300.000,00191.02 1.02.01 007 5 2 2 15 01 222.300.000,00 0,00 0,00
Belanja Pemeliharaan 80.000.000,001.02 1.02.01 19 007 5 2 2 20 80.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan/Kedokteran 80.000.000,00191.02 1.02.01 007 5 2 2 20 10 80.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli 143.760.000,001.02 1.02.01 19 007 5 2 2 28 143.760.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 143.760.000,00191.02 1.02.01 007 5 2 2 28 01 143.760.000,00 0,00 0,00
PROGRAM PERBAIKAN GIZI
MASYARAKAT
1.187.440.500,001.02 1.02.01 20 1.187.440.500,00 0,00 0,00
PENINGKATAN GIZI MASYARAKAT 17.429.500,001.02 1.02.01 20 008 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
SUMBER DANA : APBD, APBD KAB
17.429.500,00 0,00 0,00
Belanja Barang Dan Jasa 17.429.500,001.02 1.02.01 20 008 5 2 2 17.429.500,00 0,00 0,00
15Hal :Dinas Kesehatan
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
1 2 3 7
1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN
1.02.01.ORGANISASI : DINAS KESEHATAN
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
J U M L A H
(Rp.)
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
5
Rp.
6
%
Belanja Jasa Kantor 7.429.500,001.02 1.02.01 20 008 5 2 2 03 7.429.500,00 0,00 0,00
Belanja Transportasi dan Akomodasi 1.000.000,00201.02 1.02.01 008 5 2 2 03 13 1.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa pemeriksaan penunjang 6.429.500,00201.02 1.02.01 008 5 2 2 03 21 6.429.500,00 0,00 0,00
Belanja Cetak Dan Penggandaan 10.000.000,001.02 1.02.01 20 008 5 2 2 06 10.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 10.000.000,00201.02 1.02.01 008 5 2 2 06 01 10.000.000,00 0,00 0,00
PENGADAAN ALAT ANTROPOMETRI
(DAK)
1.170.011.000,001.02 1.02.01 20 009 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
SUMBER DANA : DAK
1.170.011.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal 1.170.011.000,001.02 1.02.01 20 009 5 2 3 1.170.011.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 1.170.011.000,001.02 1.02.01 20 009 5 2 3 19 1.170.011.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Medis dan
Non Medis
1.170.011.000,00201.02 1.02.01 009 5 2 3 19 17 1.170.011.000,00 0,00 0,00
PROGRAM PENGEMBANGAN
LINGKUNGAN SEHAT
6.130.000,001.02 1.02.01 21 6.130.000,00 0,00 0,00
PENINGKATAN KESEHATAN
LINGKUNGAN MASYARAKAT (KESLING,
KLINIK SANITASI)
6.130.000,001.02 1.02.01 21 005 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
SUMBER DANA : APBD, APBD KAB
6.130.000,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 2.280.000,001.02 1.02.01 21 005 5 2 1 2.280.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pns 2.280.000,001.02 1.02.01 21 005 5 2 1 01 2.280.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.280.000,00211.02 1.02.01 005 5 2 1 01 01 2.280.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang Dan Jasa 3.850.000,001.02 1.02.01 21 005 5 2 2 3.850.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak Dan Penggandaan 300.000,001.02 1.02.01 21 005 5 2 2 06 300.000,00 0,00 0,00
Belanja Fotocopy 300.000,00211.02 1.02.01 005 5 2 2 06 03 300.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas 3.550.000,001.02 1.02.01 21 005 5 2 2 15 3.550.000,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 3.550.000,00211.02 1.02.01 005 5 2 2 15 02 3.550.000,00 0,00 0,00
PROGRAM PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
642.999.800,001.02 1.02.01 22 642.999.800,00 0,00 0,00
PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR
(TB PARU, KUSTA, ISPA, DIARE DAN
KELAMIN)
154.999.800,001.02 1.02.01 22 012 LOKASI : KAB. PEKALONGAN
SUMBER DANA : APBD, APBD KAB
154.999.800,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 27.390.000,001.02 1.02.01 22 012 5 2 1 27.390.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pns 2.280.000,001.02 1.02.01 22 012 5 2 1 01 2.280.000,00 0,00 0,00
16Hal :Dinas Kesehatan
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
1 2 3 7
1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN
1.02.01.ORGANISASI : DINAS KESEHATAN
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
J U M L A H
(Rp.)
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
5
Rp.
6
%
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.280.000,00221.02 1.02.01 012 5 2 1 01 01 2.280.000,00 0,00 0,00
Honorarium Non Pns 25.110.000,001.02 1.02.01 22 012 5 2 1 02 25.110.000,00 0,00 0,00
Honorarium/Upah Harian/Borongan 25.110.000,00221.02 1.02.01 012 5 2 1 02 04 25.110.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang Dan Jasa 127.609.800,001.02 1.02.01 22 012 5 2 2 127.609.800,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis 40.464.300,001.02 1.02.01 22 012 5 2 2 01 40.464.300,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas 40.464.300,00221.02 1.02.01 012 5 2 2 01 06 40.464.300,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Kantor 15.480.000,001.02 1.02.01 22 012 5 2 2 03 15.480.000,00 0,00 0,00
Belanja Transportasi dan Akomodasi 13.680.000,00221.02 1.02.01 012 5 2 2 03 13 13.680.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa pemeriksaan penunjang 1.800.000,00221.02 1.02.01 012 5 2 2 03 21 1.800.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak Dan Penggandaan 21.950.500,001.02 1.02.01 22 012 5 2 2 06 21.950.500,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 14.750.000,00221.02 1.02.01 012 5 2 2 06 01 14.750.000,00 0,00 0,00
Belanja Fotocopy 7.200.500,00221.02 1.02.01 012 5 2 2 06 03 7.200.500,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman 46.255.000,001.02 1.02.01 22 012 5 2 2 11 46.255.000,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan minuman harian pegawai 12.555.000,00221.02 1.02.01 012 5 2 2 11 01 12.555.000,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan minuman rapat 33.700.000,00221.02 1.02.01 012 5 2 2 11 02 33.700.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas 3.460.000,001.02 1.02.01 22 012 5 2 2 15 3.460.000,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.340.000,00221.02 1.02.01 012 5 2 2 15 01 2.340.000,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.120.000,00221.02 1.02.01 012 5 2 2 15 02 1.120.000,00 0,00 0,00
PENGAMATAN PENYAKIT DAN
PELAYANAN IMUNISASI
388.000.000,001.02 1.02.01 22 014 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
SUMBER DANA : APBD, APBD KAB
388.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 144.150.000,001.02 1.02.01 22 014 5 2 1 144.150.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pns 144.150.000,001.02 1.02.01 22 014 5 2 1 01 144.150.000,00 0,00 0,00
Honorarium Tim Pengelola Kegiatan 3.750.000,00221.02 1.02.01 014 5 2 1 01 06 3.750.000,00 0,00 0,00
Honorarium Operasional Kegiatan 140.400.000,00221.02 1.02.01 014 5 2 1 01 15 140.400.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang Dan Jasa 243.850.000,001.02 1.02.01 22 014 5 2 2 243.850.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis 650.000,001.02 1.02.01 22 014 5 2 2 01 650.000,00 0,00 0,00
Belanja alat tulis kantor 650.000,00221.02 1.02.01 014 5 2 2 01 01 650.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Kantor 5.000.000,001.02 1.02.01 22 014 5 2 2 03 5.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Pembuatan Spanduk 5.000.000,00221.02 1.02.01 014 5 2 2 03 19 5.000.000,00 0,00 0,00
17Hal :Dinas Kesehatan
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
1 2 3 7
1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN
1.02.01.ORGANISASI : DINAS KESEHATAN
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
J U M L A H
(Rp.)
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
5
Rp.
6
%
Belanja Cetak Dan Penggandaan 167.400,001.02 1.02.01 22 014 5 2 2 06 167.400,00 0,00 0,00
Belanja Fotocopy 167.400,00221.02 1.02.01 014 5 2 2 06 03 167.400,00 0,00 0,00
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan
Kantor
670.000,001.02 1.02.01 22 014 5 2 2 10 670.000,00 0,00 0,00
Belanja sewa tenda/tratag 670.000,00221.02 1.02.01 014 5 2 2 10 05 670.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman 42.020.000,001.02 1.02.01 22 014 5 2 2 11 42.020.000,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan minuman rapat 42.020.000,00221.02 1.02.01 014 5 2 2 11 02 42.020.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas 195.342.600,001.02 1.02.01 22 014 5 2 2 15 195.342.600,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 114.140.000,00221.02 1.02.01 014 5 2 2 15 01 114.140.000,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 81.202.600,00221.02 1.02.01 014 5 2 2 15 02 81.202.600,00 0,00 0,00
PENGADAAN PERALATAN PENDUKUNG
IMUNISASI (DAK)
100.000.000,001.02 1.02.01 22 015 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN 100.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal 100.000.000,001.02 1.02.01 22 015 5 2 3 100.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 100.000.000,001.02 1.02.01 22 015 5 2 3 19 100.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Medis dan
Non Medis
100.000.000,00221.02 1.02.01 015 5 2 3 19 17 100.000.000,00 0,00 0,00
PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN
KESEHATAN
497.538.850,001.02 1.02.01 23 497.538.850,00 0,00 0,00
AKREDITASI PUSKESMAS (DAK NON
FISIK)
466.472.000,001.02 1.02.01 23 015 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
SUMBER DANA : DAK
466.472.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang Dan Jasa 466.472.000,001.02 1.02.01 23 015 5 2 2 466.472.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis 872.000,001.02 1.02.01 23 015 5 2 2 01 872.000,00 0,00 0,00
Belanja alat tulis kantor 872.000,00231.02 1.02.01 015 5 2 2 01 01 872.000,00 0,00 0,00
Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir 50.400.000,001.02 1.02.01 23 015 5 2 2 07 50.400.000,00 0,00 0,00
Belanja sewa hotel/kamar 50.400.000,00231.02 1.02.01 015 5 2 2 07 07 50.400.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas 172.200.000,001.02 1.02.01 23 015 5 2 2 15 172.200.000,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 11.700.000,00231.02 1.02.01 015 5 2 2 15 01 11.700.000,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 160.500.000,00231.02 1.02.01 015 5 2 2 15 02 160.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli 243.000.000,001.02 1.02.01 23 015 5 2 2 28 243.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 243.000.000,00231.02 1.02.01 015 5 2 2 28 01 243.000.000,00 0,00 0,00
18Hal :Dinas Kesehatan
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
1 2 3 7
1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN
1.02.01.ORGANISASI : DINAS KESEHATAN
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
J U M L A H
(Rp.)
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
5
Rp.
6
%
PELAYANAN PERIJINAN PELAYANAN
KESEHATAN (YANKES)
31.066.850,001.02 1.02.01 23 017 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
SUMBER DANA : APBD
31.066.850,00 0,00 0,00
Belanja Barang Dan Jasa 31.066.850,001.02 1.02.01 23 017 5 2 2 31.066.850,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.626.850,001.02 1.02.01 23 017 5 2 2 01 2.626.850,00 0,00 0,00
Belanja alat tulis kantor 2.626.850,00231.02 1.02.01 017 5 2 2 01 01 2.626.850,00 0,00 0,00
Belanja Cetak Dan Penggandaan 300.000,001.02 1.02.01 23 017 5 2 2 06 300.000,00 0,00 0,00
Belanja Fotocopy 300.000,00231.02 1.02.01 017 5 2 2 06 03 300.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas 28.140.000,001.02 1.02.01 23 017 5 2 2 15 28.140.000,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 27.690.000,00231.02 1.02.01 017 5 2 2 15 01 27.690.000,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 450.000,00231.02 1.02.01 017 5 2 2 15 02 450.000,00 0,00 0,00
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
PENDUDUK MISKIN
32.453.534.129,001.02 1.02.01 24 32.453.534.129,00 0,00 0,00
JAMINAN KESEHATAN DAERAH
(JAMKESDA)
32.453.534.129,001.02 1.02.01 24 013 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
SUMBER DANA : APBD
32.453.534.129,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 31.800.000,001.02 1.02.01 24 013 5 2 1 31.800.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pns 31.800.000,001.02 1.02.01 24 013 5 2 1 01 31.800.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 31.800.000,00241.02 1.02.01 013 5 2 1 01 01 31.800.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang Dan Jasa 32.421.734.129,001.02 1.02.01 24 013 5 2 2 32.421.734.129,00 0,00 0,00
Belanja Premi Asuransi 32.370.074.129,001.02 1.02.01 24 013 5 2 2 04 32.370.074.129,00 0,00 0,00
Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2) 32.370.074.129,00241.02 1.02.01 013 5 2 2 04 01 32.370.074.129,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman 12.120.000,001.02 1.02.01 24 013 5 2 2 11 12.120.000,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan minuman rapat 12.120.000,00241.02 1.02.01 013 5 2 2 11 02 12.120.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas 39.540.000,001.02 1.02.01 24 013 5 2 2 15 39.540.000,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 25.740.000,00241.02 1.02.01 013 5 2 2 15 01 25.740.000,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 13.800.000,00241.02 1.02.01 013 5 2 2 15 02 13.800.000,00 0,00 0,00
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN
DAN PERBAIKAN SARANA DAN
PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS
PEMBANTU DAN JARINGANNYA
11.157.773.905,001.02 1.02.01 25 11.157.773.905,00 0,00 0,00
PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI
PUSKESMAS / PUSKESMAS PEMBANTU/
6.702.394.877,001.02 1.02.01 25 024 LOKASI : KAB. PEKALONGAN
SUMBER DANA : DAK
6.702.394.877,00 0,00 0,00
19Hal :Dinas Kesehatan
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
1 2 3 7
1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN
1.02.01.ORGANISASI : DINAS KESEHATAN
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
J U M L A H
(Rp.)
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
5
Rp.
6
%
RUMAH DINAS (DAK)
Belanja Modal 6.702.394.877,001.02 1.02.01 25 024 5 2 3 6.702.394.877,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/pembelian*) Bangunan
6.702.394.877,001.02 1.02.01 25 024 5 2 3 26 6.702.394.877,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian
gedung kantor
6.702.394.877,00251.02 1.02.01 024 5 2 3 26 01 6.702.394.877,00 0,00 0,00
RAHAB PUSKESMAS PEMBANTU
(DBHCHT)
75.680.000,001.02 1.02.01 25 034 LOKASI : KAB. PEKALONGAN
SUMBER DANA : APBD, DBHCHT
75.680.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal 75.680.000,001.02 1.02.01 25 034 5 2 3 75.680.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/pembelian*) Bangunan
75.680.000,001.02 1.02.01 25 034 5 2 3 26 75.680.000,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian
gedung kantor
75.680.000,00251.02 1.02.01 034 5 2 3 26 01 75.680.000,00 0,00 0,00
PENGADAAN KONSTRUKSI DAN
INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH (IPAL)
PUSKESMAS (DAK)
1.871.245.028,001.02 1.02.01 25 035 LOKASI : PUSKESMAS TALUN
SUMBER DANA : DAK
1.871.245.028,00 0,00 0,00
Belanja Modal 1.871.245.028,001.02 1.02.01 25 035 5 2 3 1.871.245.028,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/pembelian*) Bangunan
1.871.245.028,001.02 1.02.01 25 035 5 2 3 26 1.871.245.028,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan konstruksi IPAL 1.871.245.028,00251.02 1.02.01 035 5 2 3 26 11 1.871.245.028,00 0,00 0,00
PENGADAAN KENDARAAN RODA 2
PUSLING (DAK)
150.000.000,001.02 1.02.01 25 039 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN 150.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal 150.000.000,001.02 1.02.01 25 039 5 2 3 150.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan
Darat Bermotor
150.000.000,001.02 1.02.01 25 039 5 2 3 03 150.000.000,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat
bermotor sepeda motor
150.000.000,00251.02 1.02.01 039 5 2 3 03 12 150.000.000,00 0,00 0,00
PENGADAAN RUMAH SAKIT RUJUKAN
LINI 3 PENANGANAN COVID-19 (DBHCHT)
2.358.454.000,001.02 1.02.01 25 040 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
SUMBER DANA : APBD
2.358.454.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal 2.358.454.000,001.02 1.02.01 25 040 5 2 3 2.358.454.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/pembelian*) Bangunan
2.358.454.000,001.02 1.02.01 25 040 5 2 3 26 2.358.454.000,00 0,00 0,00
20Hal :Dinas Kesehatan
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
1 2 3 7
1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN
1.02.01.ORGANISASI : DINAS KESEHATAN
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
J U M L A H
(Rp.)
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
5
Rp.
6
%
Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian
Gedung Rawat Inap
2.358.454.000,00251.02 1.02.01 040 5 2 3 26 10 2.358.454.000,00 0,00 0,00
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA RUMAH
SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT
PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA
11.231.772.082,001.02 1.02.01 26 11.231.772.082,00 0,00 0,00
PEMBANGUNAN RSUD KESESI 11.231.772.082,001.02 1.02.01 26 076 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
SUMBER DANA : APBD, APBD KAB
11.231.772.082,00 0,00 0,00
Belanja Modal 11.231.772.082,001.02 1.02.01 26 076 5 2 3 11.231.772.082,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/pembelian*) Bangunan
11.231.772.082,001.02 1.02.01 26 076 5 2 3 26 11.231.772.082,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian
Gedung Rawat Inap
11.231.772.082,00261.02 1.02.01 076 5 2 3 26 10 11.231.772.082,00 0,00 0,00
PROGRAM PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN
263.985.000,001.02 1.02.01 31 263.985.000,00 0,00 0,00
PENGAWASAN POST MARKET PRODUK
MAKANAN MINUMAN
16.370.000,001.02 1.02.01 31 008 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
SUMBER DANA : APBD, APBD KAB
16.370.000,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 4.620.000,001.02 1.02.01 31 008 5 2 1 4.620.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pns 4.620.000,001.02 1.02.01 31 008 5 2 1 01 4.620.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.620.000,00311.02 1.02.01 008 5 2 1 01 01 4.620.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang Dan Jasa 11.750.000,001.02 1.02.01 31 008 5 2 2 11.750.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak Dan Penggandaan 450.000,001.02 1.02.01 31 008 5 2 2 06 450.000,00 0,00 0,00
Belanja Fotocopy 450.000,00311.02 1.02.01 008 5 2 2 06 03 450.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas 5.250.000,001.02 1.02.01 31 008 5 2 2 15 5.250.000,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.120.000,00311.02 1.02.01 008 5 2 2 15 01 3.120.000,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 2.130.000,00311.02 1.02.01 008 5 2 2 15 02 2.130.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli 6.050.000,001.02 1.02.01 31 008 5 2 2 28 6.050.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 6.050.000,00311.02 1.02.01 008 5 2 2 28 01 6.050.000,00 0,00 0,00
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
(DAK)
247.615.000,001.02 1.02.01 31 010 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
SUMBER DANA : APBD KAB, DAK
247.615.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang Dan Jasa 247.615.000,001.02 1.02.01 31 010 5 2 2 247.615.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis 31.382.000,001.02 1.02.01 31 010 5 2 2 01 31.382.000,00 0,00 0,00
21Hal :Dinas Kesehatan
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
1 2 3 7
1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN
1.02.01.ORGANISASI : DINAS KESEHATAN
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
J U M L A H
(Rp.)
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
5
Rp.
6
%
Belanja alat tulis kantor 31.382.000,00311.02 1.02.01 010 5 2 2 01 01 31.382.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan/material 1.000.000,001.02 1.02.01 31 010 5 2 2 02 1.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Percontohan 1.000.000,00311.02 1.02.01 010 5 2 2 02 22 1.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Kantor 74.625.000,001.02 1.02.01 31 010 5 2 2 03 74.625.000,00 0,00 0,00
Belanja Transportasi dan Akomodasi 44.625.000,00311.02 1.02.01 010 5 2 2 03 13 44.625.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa pemeriksaan penunjang 30.000.000,00311.02 1.02.01 010 5 2 2 03 21 30.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak Dan Penggandaan 987.900,001.02 1.02.01 31 010 5 2 2 06 987.900,00 0,00 0,00
Belanja Penggandaan 987.900,00311.02 1.02.01 010 5 2 2 06 02 987.900,00 0,00 0,00
Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir 4.000.100,001.02 1.02.01 31 010 5 2 2 07 4.000.100,00 0,00 0,00
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 4.000.100,00311.02 1.02.01 010 5 2 2 07 03 4.000.100,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman 28.880.000,001.02 1.02.01 31 010 5 2 2 11 28.880.000,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan minuman rapat 28.880.000,00311.02 1.02.01 010 5 2 2 11 02 28.880.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas 106.740.000,001.02 1.02.01 31 010 5 2 2 15 106.740.000,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 105.820.000,00311.02 1.02.01 010 5 2 2 15 01 105.820.000,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 920.000,00311.02 1.02.01 010 5 2 2 15 02 920.000,00 0,00 0,00
PROGRAM PENINGKATAN
KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN
ANAK
5.803.842.000,001.02 1.02.01 32 5.803.842.000,00 0,00 0,00
PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN
ANAK
81.825.000,001.02 1.02.01 32 004 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
SUMBER DANA : APBD, APBD KAB
81.825.000,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 7.070.000,001.02 1.02.01 32 004 5 2 1 7.070.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pns 7.070.000,001.02 1.02.01 32 004 5 2 1 01 7.070.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.070.000,00321.02 1.02.01 004 5 2 1 01 01 7.070.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang Dan Jasa 74.755.000,001.02 1.02.01 32 004 5 2 2 74.755.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Kantor 7.000.000,001.02 1.02.01 32 004 5 2 2 03 7.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Transportasi dan Akomodasi 6.400.000,00321.02 1.02.01 004 5 2 2 03 13 6.400.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Pembuatan Spanduk 600.000,00321.02 1.02.01 004 5 2 2 03 19 600.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak Dan Penggandaan 2.790.000,001.02 1.02.01 32 004 5 2 2 06 2.790.000,00 0,00 0,00
Belanja Fotocopy 2.790.000,00321.02 1.02.01 004 5 2 2 06 03 2.790.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman 37.620.000,001.02 1.02.01 32 004 5 2 2 11 37.620.000,00 0,00 0,00
22Hal :Dinas Kesehatan
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
1 2 3 7
1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN
1.02.01.ORGANISASI : DINAS KESEHATAN
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
J U M L A H
(Rp.)
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
5
Rp.
6
%
Belanja makanan dan minuman rapat 37.620.000,00321.02 1.02.01 004 5 2 2 11 02 37.620.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas 13.650.000,001.02 1.02.01 32 004 5 2 2 15 13.650.000,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.480.000,00321.02 1.02.01 004 5 2 2 15 01 12.480.000,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.170.000,00321.02 1.02.01 004 5 2 2 15 02 1.170.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli 13.695.000,001.02 1.02.01 32 004 5 2 2 28 13.695.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 13.695.000,00321.02 1.02.01 004 5 2 2 28 01 13.695.000,00 0,00 0,00
JAMINAN PERSALINAN (DAK NON FISIK) 4.912.708.000,001.02 1.02.01 32 008 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN 4.912.708.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang Dan Jasa 4.912.708.000,001.02 1.02.01 32 008 5 2 2 4.912.708.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Kantor 4.612.708.000,001.02 1.02.01 32 008 5 2 2 03 4.612.708.000,00 0,00 0,00
Belanja paket/pengiriman 3.200.000,00321.02 1.02.01 008 5 2 2 03 07 3.200.000,00 0,00 0,00
Belanja Transportasi dan Akomodasi 230.130.000,00321.02 1.02.01 008 5 2 2 03 13 230.130.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa pemeriksaan penunjang 4.379.378.000,00321.02 1.02.01 008 5 2 2 03 21 4.379.378.000,00 0,00 0,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 300.000.000,001.02 1.02.01 32 008 5 2 2 08 300.000.000,00 0,00 0,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 300.000.000,00321.02 1.02.01 008 5 2 2 08 01 300.000.000,00 0,00 0,00
BIAYA OPERASIONAL KESEHATAN
JAMPERSAL (DAK NON FISIK)
59.309.000,001.02 1.02.01 32 009 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
SUMBER DANA : DAK
59.309.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang Dan Jasa 59.309.000,001.02 1.02.01 32 009 5 2 2 59.309.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak Dan Penggandaan 5.499.800,001.02 1.02.01 32 009 5 2 2 06 5.499.800,00 0,00 0,00
Belanja Penggandaan 2.750.000,00321.02 1.02.01 009 5 2 2 06 02 2.750.000,00 0,00 0,00
Belanja Fotocopy 2.749.800,00321.02 1.02.01 009 5 2 2 06 03 2.749.800,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman 17.480.000,001.02 1.02.01 32 009 5 2 2 11 17.480.000,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan minuman rapat 17.480.000,00321.02 1.02.01 009 5 2 2 11 02 17.480.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas 36.329.200,001.02 1.02.01 32 009 5 2 2 15 36.329.200,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18.720.000,00321.02 1.02.01 009 5 2 2 15 01 18.720.000,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 17.609.200,00321.02 1.02.01 009 5 2 2 15 02 17.609.200,00 0,00 0,00
PENURUNAN STUNTING (DAK) 750.000.000,001.02 1.02.01 32 010 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
SUMBER DANA : APBD KAB, DAK
750.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang Dan Jasa 750.000.000,001.02 1.02.01 32 010 5 2 2 750.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis 22.844.000,001.02 1.02.01 32 010 5 2 2 01 22.844.000,00 0,00 0,00
23Hal :Dinas Kesehatan
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
1 2 3 7
1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN
1.02.01.ORGANISASI : DINAS KESEHATAN
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
J U M L A H
(Rp.)
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
5
Rp.
6
%
Belanja alat tulis kantor 22.144.000,00321.02 1.02.01 010 5 2 2 01 01 22.144.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Penghargaan 700.000,00321.02 1.02.01 010 5 2 2 01 13 700.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan/material 2.558.800,001.02 1.02.01 32 010 5 2 2 02 2.558.800,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Praktek 2.558.800,00321.02 1.02.01 010 5 2 2 02 05 2.558.800,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Kantor 206.984.000,001.02 1.02.01 32 010 5 2 2 03 206.984.000,00 0,00 0,00
Belanja Transportasi dan Akomodasi 178.260.000,00321.02 1.02.01 010 5 2 2 03 13 178.260.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Pihak Ketiga 20.324.000,00321.02 1.02.01 010 5 2 2 03 16 20.324.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Pembuatan Spanduk 8.400.000,00321.02 1.02.01 010 5 2 2 03 19 8.400.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak Dan Penggandaan 49.098.200,001.02 1.02.01 32 010 5 2 2 06 49.098.200,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 47.780.000,00321.02 1.02.01 010 5 2 2 06 01 47.780.000,00 0,00 0,00
Belanja Fotocopy 1.318.200,00321.02 1.02.01 010 5 2 2 06 03 1.318.200,00 0,00 0,00
Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir 30.000.000,001.02 1.02.01 32 010 5 2 2 07 30.000.000,00 0,00 0,00
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 12.000.000,00321.02 1.02.01 010 5 2 2 07 03 12.000.000,00 0,00 0,00
Belanja sewa hotel/kamar 18.000.000,00321.02 1.02.01 010 5 2 2 07 07 18.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan
Kantor
14.000.000,001.02 1.02.01 32 010 5 2 2 10 14.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Sewa Sound System 14.000.000,00321.02 1.02.01 010 5 2 2 10 09 14.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman 127.060.000,001.02 1.02.01 32 010 5 2 2 11 127.060.000,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan minuman rapat 127.060.000,00321.02 1.02.01 010 5 2 2 11 02 127.060.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas 145.080.000,001.02 1.02.01 32 010 5 2 2 15 145.080.000,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 26.000.000,00321.02 1.02.01 010 5 2 2 15 01 26.000.000,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 119.080.000,00321.02 1.02.01 010 5 2 2 15 02 119.080.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat/pihak Ketiga
6.000.000,001.02 1.02.01 32 010 5 2 2 23 6.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan
Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
6.000.000,00321.02 1.02.01 010 5 2 2 23 03 6.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli 146.375.000,001.02 1.02.01 32 010 5 2 2 28 146.375.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 146.375.000,00321.02 1.02.01 010 5 2 2 28 01 146.375.000,00 0,00 0,00
PROGRAM PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK
119.397.600,001.02 1.02.01 33 119.397.600,00 0,00 0,00
24Hal :Dinas Kesehatan
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
1 2 3 7
1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN
1.02.01.ORGANISASI : DINAS KESEHATAN
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
J U M L A H
(Rp.)
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
5
Rp.
6
%
MENULAR
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
PENYAKIT TIDAK MENULAR
119.397.600,001.02 1.02.01 33 002 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
SUMBER DANA : APBD, APBD KAB
119.397.600,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 18.260.000,001.02 1.02.01 33 002 5 2 1 18.260.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pns 18.260.000,001.02 1.02.01 33 002 5 2 1 01 18.260.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.360.000,00331.02 1.02.01 002 5 2 1 01 01 8.360.000,00 0,00 0,00
Honorarium Operasional Kegiatan 9.900.000,00331.02 1.02.01 002 5 2 1 01 15 9.900.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang Dan Jasa 101.137.600,001.02 1.02.01 33 002 5 2 2 101.137.600,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Kantor 4.800.000,001.02 1.02.01 33 002 5 2 2 03 4.800.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Pembuatan Spanduk 4.800.000,00331.02 1.02.01 002 5 2 2 03 19 4.800.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak Dan Penggandaan 4.617.300,001.02 1.02.01 33 002 5 2 2 06 4.617.300,00 0,00 0,00
Belanja Fotocopy 4.617.300,00331.02 1.02.01 002 5 2 2 06 03 4.617.300,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman 61.240.000,001.02 1.02.01 33 002 5 2 2 11 61.240.000,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan minuman rapat 61.240.000,00331.02 1.02.01 002 5 2 2 11 02 61.240.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas 21.555.300,001.02 1.02.01 33 002 5 2 2 15 21.555.300,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.380.000,00331.02 1.02.01 002 5 2 2 15 01 16.380.000,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 5.175.300,00331.02 1.02.01 002 5 2 2 15 02 5.175.300,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli 8.925.000,001.02 1.02.01 33 002 5 2 2 28 8.925.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 8.925.000,00331.02 1.02.01 002 5 2 2 28 01 8.925.000,00 0,00 0,00
PROGRAM PENINGKATAN MUTU
PELAYANAN KESEHATAN BLUD
87.496.180.360,001.02 1.02.01 34 87.496.180.360,00 0,00 0,00
PENINGKATAN MUTU PELAYANAN DAN
PENDUKUNG PELAYANAN PUSKESMAS
BLUD
70.671.437.360,001.02 1.02.01 34 005 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
SUMBER DANA : APBD KAB, BLUD
70.671.437.360,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 36.346.573.455,001.02 1.02.01 34 005 5 2 1 36.346.573.455,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 36.346.573.455,001.02 1.02.01 34 005 5 2 1 06 36.346.573.455,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai BLUD 36.346.573.455,00341.02 1.02.01 005 5 2 1 06 01 36.346.573.455,00 0,00 0,00
Belanja Barang Dan Jasa 22.127.045.582,001.02 1.02.01 34 005 5 2 2 22.127.045.582,00 0,00 0,00
Belanja Barang Dan Jasa 22.127.045.582,001.02 1.02.01 34 005 5 2 2 25 22.127.045.582,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD 22.127.045.582,00341.02 1.02.01 005 5 2 2 25 01 22.127.045.582,00 0,00 0,00
25Hal :Dinas Kesehatan
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
1 2 3 7
1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN
1.02.01.ORGANISASI : DINAS KESEHATAN
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
J U M L A H
(Rp.)
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
5
Rp.
6
%
Belanja Modal 12.197.818.323,001.02 1.02.01 34 005 5 2 3 12.197.818.323,00 0,00 0,00
Belanja Modal Blud 12.197.818.323,001.02 1.02.01 34 005 5 2 3 40 12.197.818.323,00 0,00 0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.833.679.542,00341.02 1.02.01 005 5 2 3 40 03 5.833.679.542,00 0,00 0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 6.029.672.366,00341.02 1.02.01 005 5 2 3 40 04 6.029.672.366,00 0,00 0,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD 269.166.415,00341.02 1.02.01 005 5 2 3 40 05 269.166.415,00 0,00 0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD 65.300.000,00341.02 1.02.01 005 5 2 3 40 06 65.300.000,00 0,00 0,00
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
PUSKESMAS (DAK)
16.824.743.000,001.02 1.02.01 34 006 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
SUMBER DANA : DAK
16.824.743.000,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 2.595.840.000,001.02 1.02.01 34 006 5 2 1 2.595.840.000,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 2.595.840.000,001.02 1.02.01 34 006 5 2 1 06 2.595.840.000,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai BLUD 2.595.840.000,00341.02 1.02.01 006 5 2 1 06 01 2.595.840.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang Dan Jasa 14.228.903.000,001.02 1.02.01 34 006 5 2 2 14.228.903.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang Dan Jasa 14.228.903.000,001.02 1.02.01 34 006 5 2 2 25 14.228.903.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD 14.228.903.000,00341.02 1.02.01 006 5 2 2 25 01 14.228.903.000,00 0,00 0,00
PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN
KESEHATAN
14.323.000,001.02 1.02.01 37 14.323.000,00 0,00 0,00
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
KESEHATAN ONLINE
14.323.000,001.02 1.02.01 37 002 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
SUMBER DANA : APBD, APBD KAB
14.323.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang Dan Jasa 14.323.000,001.02 1.02.01 37 002 5 2 2 14.323.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Kantor 14.323.000,001.02 1.02.01 37 002 5 2 2 03 14.323.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Pihak Ketiga 14.323.000,00371.02 1.02.01 002 5 2 2 03 16 14.323.000,00 0,00 0,00
26Hal :Dinas Kesehatan
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
1 2 3 7
1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN
1.02.02.ORGANISASI : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRATON
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
J U M L A H
(Rp.)
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
5
Rp.
6
%
PENDAPATAN ASLI DAERAH 88.482.943.115,001.02 1.02.02 00 00 4 1 90.567.943.115,00 2.085.000.000,00 2,35
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 88.482.943.115,001.02 1.02.02 00 00 4 1 4 90.567.943.115,00 2.085.000.000,00 2,35
Pendapatan BLUD 88.482.943.115,001.02 1.02.02 00 00 4 1 4 15 90.567.943.115,00 2.085.000.000,00 2,35
Pendapatan BLUD Rumah Sakit Daerah Kraton 88.482.943.115,00001.02 1.02.02 00 4 1 4 15 01 90.567.943.115,00 2.085.000.000,00 2,35
BELANJA DAERAH 201.799.136.116,001.02 1.02.02 00 00 5 203.884.136.116,00 2.085.000.000,00 1,03
BELANJA TIDAK LANGSUNG 21.860.844.000,001.02 1.02.02 00 00 5 1 21.860.844.000,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 21.860.844.000,001.02 1.02.02 00 00 5 1 1 21.860.844.000,00 0,00 0,00
Gaji dan Tunjangan 21.860.844.000,001.02 1.02.02 00 00 5 1 1 01 21.860.844.000,00 0,00 0,00
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1) 16.264.050.000,00001.02 1.02.02 00 5 1 1 01 01 16.264.050.000,00 0,00 0,00
Tunjangan Keluarga 1.614.000.000,00001.02 1.02.02 00 5 1 1 01 02 1.614.000.000,00 0,00 0,00
Tunjangan Jabatan 1) 229.000.000,00001.02 1.02.02 00 5 1 1 01 03 229.000.000,00 0,00 0,00
Tunjangan Fungsional 1.753.794.000,00001.02 1.02.02 00 5 1 1 01 04 1.753.794.000,00 0,00 0,00
Tunjangan Fungsional Umum 231.000.000,00001.02 1.02.02 00 5 1 1 01 05 231.000.000,00 0,00 0,00
Tunjangan Beras 1) 836.000.000,00001.02 1.02.02 00 5 1 1 01 06 836.000.000,00 0,00 0,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 89.200.000,00001.02 1.02.02 00 5 1 1 01 07 89.200.000,00 0,00 0,00
Pembulatan Gaji 300.000,00001.02 1.02.02 00 5 1 1 01 08 300.000,00 0,00 0,00
Iuran BPJS Kesehatan 700.000.000,00001.02 1.02.02 00 5 1 1 01 09 700.000.000,00 0,00 0,00
Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) 36.500.000,00001.02 1.02.02 00 5 1 1 01 22 36.500.000,00 0,00 0,00
Iuran JKM (Jaminan Kematian) 107.000.000,00001.02 1.02.02 00 5 1 1 01 23 107.000.000,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 179.938.292.116,001.02 1.02.02 00 000 5 2 182.023.292.116,00 2.085.000.000,00 1,15
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA RUMAH
SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT
PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA
11.857.132.706,001.02 1.02.02 26 11.857.132.706,00 0,00 0,00
PENGADAAN ALAT-ALAT RUMAH SAKIT
(DAK)
11.857.132.706,001.02 1.02.02 26 069 LOKASI : RSUD KRATON KABUPATEN PEKALONGAN 11.857.132.706,00 0,00 0,00
Belanja Modal 11.857.132.706,001.02 1.02.02 26 069 5 2 3 11.857.132.706,00 0,00 0,00
27Hal :Rumah Sakit Umum Daerah Kraton
Keputusan Dirjen Pelayanan Kesehatan Nomor HK.0202/I/3945/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Dirjen Pelayanan Kesehatan Nomor HK.0202/I/3772/2020
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
1 2 3 7
1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN
1.02.02.ORGANISASI : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRATON
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
J U M L A H
(Rp.)
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
5
Rp.
6
%
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 11.857.132.706,001.02 1.02.02 26 069 5 2 3 19 11.857.132.706,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Medis dan
Non Medis
11.857.132.706,00261.02 1.02.02 069 5 2 3 19 17 11.857.132.706,00 0,00 0,00
PROGRAM PENINGKATAN MUTU
PELAYANAN KESEHATAN BLUD
168.081.159.410,001.02 1.02.02 34 170.166.159.410,00 2.085.000.000,00 1,24
PELAYANAN DAN PENDUKUNG
PELAYANAN BLUD
168.081.159.410,001.02 1.02.02 34 004 LOKASI : RSUD KRATON KABUPATEN PEKALONGAN
SUMBER DANA : APBD, BLUD
170.166.159.410,00 2.085.000.000,00 1,24
Belanja Pegawai 38.235.577.826,001.02 1.02.02 34 004 5 2 1 38.235.577.826,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 38.235.577.826,001.02 1.02.02 34 004 5 2 1 06 38.235.577.826,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai BLUD 38.235.577.826,00341.02 1.02.02 004 5 2 1 06 01 38.235.577.826,00 0,00 0,00
Belanja Barang Dan Jasa 57.527.488.305,001.02 1.02.02 34 004 5 2 2 57.527.488.305,00 0,00 0,00
Belanja Barang Dan Jasa 57.527.488.305,001.02 1.02.02 34 004 5 2 2 25 57.527.488.305,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD 57.527.488.305,00341.02 1.02.02 004 5 2 2 25 01 57.527.488.305,00 0,00 0,00
Belanja Modal 72.318.093.279,001.02 1.02.02 34 004 5 2 3 74.403.093.279,00 2.085.000.000,00 2,88
Belanja Modal Blud 72.318.093.279,001.02 1.02.02 34 004 5 2 3 40 74.403.093.279,00 2.085.000.000,00 2,88
Belanja Modal Tanah BLUD 61.600.000.000,00341.02 1.02.02 004 5 2 3 40 02 61.600.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 8.100.000.000,00341.02 1.02.02 004 5 2 3 40 03 10.185.000.000,00 2.085.000.000,00 25,74
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 2.048.093.279,00341.02 1.02.02 004 5 2 3 40 04 2.048.093.279,00 0,00 0,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD 520.000.000,00341.02 1.02.02 004 5 2 3 40 05 520.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD 50.000.000,00341.02 1.02.02 004 5 2 3 40 06 50.000.000,00 0,00 0,00
28Hal :Rumah Sakit Umum Daerah Kraton
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
1 2 3 7
1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN
1.02.03.ORGANISASI : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAJEN
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
J U M L A H
(Rp.)
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
5
Rp.
6
%
PENDAPATAN ASLI DAERAH 66.540.000.000,001.02 1.02.03 00 00 4 1 66.540.000.000,00 0,00 0,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 66.540.000.000,001.02 1.02.03 00 00 4 1 4 66.540.000.000,00 0,00 0,00
Pendapatan BLUD 66.540.000.000,001.02 1.02.03 00 00 4 1 4 15 66.540.000.000,00 0,00 0,00
Pendapatan BLUD Rumah Sakit Daerah Kajen 66.540.000.000,00001.02 1.02.03 00 4 1 4 15 02 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan BLUD
66.540.000.000,00 0,00 0,00
BELANJA DAERAH 93.369.063.524,001.02 1.02.03 00 00 5 93.369.063.524,00 0,00 0,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.521.787.000,001.02 1.02.03 00 00 5 1 13.521.787.000,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 13.521.787.000,001.02 1.02.03 00 00 5 1 1 13.521.787.000,00 0,00 0,00
Gaji dan Tunjangan 13.521.787.000,001.02 1.02.03 00 00 5 1 1 01 13.521.787.000,00 0,00 0,00
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1) 10.066.950.344,00001.02 1.02.03 00 5 1 1 01 01 10.074.450.344,00 7.500.000,00 0,07
Tunjangan Keluarga 983.222.230,00001.02 1.02.03 00 5 1 1 01 02 983.222.230,00 0,00 0,00
Tunjangan Jabatan 1) 145.628.400,00001.02 1.02.03 00 5 1 1 01 03 145.628.400,00 0,00 0,00
Tunjangan Fungsional 1.066.060.000,00001.02 1.02.03 00 5 1 1 01 04 1.064.860.000,00 ( 1.200.000,00) ( 0,11)
Tunjangan Fungsional Umum 152.843.756,00001.02 1.02.03 00 5 1 1 01 05 145.343.756,00 ( 7.500.000,00) ( 4,90)
Tunjangan Beras 1) 568.288.548,00001.02 1.02.03 00 5 1 1 01 06 568.288.548,00 0,00 0,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 28.320.000,00001.02 1.02.03 00 5 1 1 01 07 28.320.000,00 0,00 0,00
Pembulatan Gaji 150.790,00001.02 1.02.03 00 5 1 1 01 08 150.790,00 0,00 0,00
Iuran BPJS Kesehatan 424.855.818,00001.02 1.02.03 00 5 1 1 01 09 426.055.818,00 1.200.000,00 0,28
Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) 22.166.865,00001.02 1.02.03 00 5 1 1 01 22 22.166.865,00 0,00 0,00
Iuran JKM (Jaminan Kematian) 63.300.249,00001.02 1.02.03 00 5 1 1 01 23 63.300.249,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 79.847.276.524,001.02 1.02.03 00 000 5 2 79.847.276.524,00 0,00 0,00
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA RUMAH
SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT
PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA
3.163.399.294,001.02 1.02.03 26 3.163.399.294,00 0,00 0,00
PENGADAAN ALAT KESEHATAN MEDIS
DAN NON MEDIS (DAK)
3.163.399.294,001.02 1.02.03 26 075 LOKASI : RSUD KAJEN 3.163.399.294,00 0,00 0,00
Belanja Modal 3.163.399.294,001.02 1.02.03 26 075 5 2 3 3.163.399.294,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 3.163.399.294,001.02 1.02.03 26 075 5 2 3 19 3.163.399.294,00 0,00 0,00
29Hal :Rumah Sakit Umum Daerah Kajen
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
1 2 3 7
1.02URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN
1.02.03.ORGANISASI : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAJEN
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
J U M L A H
(Rp.)
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
5
Rp.
6
%
Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Medis dan
Non Medis
3.163.399.294,00261.02 1.02.03 075 5 2 3 19 17 3.163.399.294,00 0,00 0,00
PROGRAM PENINGKATAN MUTU
PELAYANAN KESEHATAN BLUD
76.683.877.230,001.02 1.02.03 34 76.683.877.230,00 0,00 0,00
PELAYANAN DAN PENDUKUNG
PELAYANAN BLUD
76.683.877.230,001.02 1.02.03 34 004 LOKASI : RSUD KAJEN
SUMBER DANA : BLUD
76.683.877.230,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 31.111.893.112,001.02 1.02.03 34 004 5 2 1 31.111.893.112,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 31.111.893.112,001.02 1.02.03 34 004 5 2 1 06 31.111.893.112,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai BLUD 31.111.893.112,00341.02 1.02.03 004 5 2 1 06 01 31.111.893.112,00 0,00 0,00
Belanja Barang Dan Jasa 42.292.165.118,001.02 1.02.03 34 004 5 2 2 42.292.165.118,00 0,00 0,00
Belanja Barang Dan Jasa 42.292.165.118,001.02 1.02.03 34 004 5 2 2 25 42.292.165.118,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD 42.292.165.118,00341.02 1.02.03 004 5 2 2 25 01 42.292.165.118,00 0,00 0,00
Belanja Modal 3.279.819.000,001.02 1.02.03 34 004 5 2 3 3.279.819.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Blud 3.279.819.000,001.02 1.02.03 34 004 5 2 3 40 3.279.819.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 2.979.819.000,00341.02 1.02.03 004 5 2 3 40 03 2.979.819.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 300.000.000,00341.02 1.02.03 004 5 2 3 40 04 300.000.000,00 0,00 0,00
30Hal :Rumah Sakit Umum Daerah Kajen
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
1 2 3 7
1.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL
1.06.02.ORGANISASI : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
J U M L A H
(Rp.)
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
5
Rp.
6
%
BELANJA DAERAH 3.379.894.800,001.06 1.06.02 00 00 5 3.379.894.800,00 0,00 0,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.543.810.000,001.06 1.06.02 00 00 5 1 1.543.810.000,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 1.543.810.000,001.06 1.06.02 00 00 5 1 1 1.543.810.000,00 0,00 0,00
Gaji dan Tunjangan 1.183.810.000,001.06 1.06.02 00 00 5 1 1 01 1.183.810.000,00 0,00 0,00
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1) 902.228.959,00001.06 1.06.02 00 5 1 1 01 01 902.208.832,00 ( 20.127,00) ( 0,00)
Tunjangan Keluarga 87.870.678,00001.06 1.06.02 00 5 1 1 01 02 87.870.678,00 0,00 0,00
Tunjangan Jabatan 1) 48.033.900,00001.06 1.06.02 00 5 1 1 01 03 48.033.900,00 0,00 0,00
Tunjangan Fungsional 6.300.000,00001.06 1.06.02 00 5 1 1 01 04 6.300.000,00 0,00 0,00
Tunjangan Fungsional Umum 33.103.719,00001.06 1.06.02 00 5 1 1 01 05 33.103.719,00 0,00 0,00
Tunjangan Beras 1) 46.087.002,00001.06 1.06.02 00 5 1 1 01 06 46.087.002,00 0,00 0,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.298.569,00001.06 1.06.02 00 5 1 1 01 07 1.318.696,00 20.127,00 1,54
Pembulatan Gaji 12.727,00001.06 1.06.02 00 5 1 1 01 08 12.727,00 0,00 0,00
Iuran BPJS Kesehatan 51.497.491,00001.06 1.06.02 00 5 1 1 01 09 51.497.491,00 0,00 0,00
Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) 1.831.477,00001.06 1.06.02 00 5 1 1 01 22 1.831.477,00 0,00 0,00
Iuran JKM (Jaminan Kematian) 5.545.478,00001.06 1.06.02 00 5 1 1 01 23 5.545.478,00 0,00 0,00
Tambahan Penghasilan PNS 360.000.000,001.06 1.06.02 00 00 5 1 1 02 360.000.000,00 0,00 0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 360.000.000,00001.06 1.06.02 00 5 1 1 02 01 360.000.000,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 1.836.084.800,001.06 1.06.02 00 000 5 2 1.836.084.800,00 0,00 0,00
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
263.880.400,001.06 1.06.02 01 263.880.400,00 0,00 0,00
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
61.600.000,001.06 1.06.02 01 002 LOKASI : BPBD KABUPATEN PEKALONGAN 61.600.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang Dan Jasa 61.600.000,001.06 1.06.02 01 002 5 2 2 61.600.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Kantor 61.600.000,001.06 1.06.02 01 002 5 2 2 03 61.600.000,00 0,00 0,00
Belanja telepon 2.400.000,00011.06 1.06.02 002 5 2 2 03 01 2.400.000,00 0,00 0,00
Belanja air 6.400.000,00011.06 1.06.02 002 5 2 2 03 02 6.400.000,00 0,00 0,00
Belanja listrik 42.000.000,00011.06 1.06.02 002 5 2 2 03 03 42.000.000,00 0,00 0,00
Belanja surat kabar/majalah 2.400.000,00011.06 1.06.02 002 5 2 2 03 05 2.400.000,00 0,00 0,00
31Hal :Badan Penanggulangan Bencana Daerah
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
1 2 3 7
1.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL
1.06.02.ORGANISASI : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
J U M L A H
(Rp.)
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
5
Rp.
6
%
Belanja kawat/faksimili/internet 8.400.000,00011.06 1.06.02 002 5 2 2 03 06 8.400.000,00 0,00 0,00
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 78.837.900,001.06 1.06.02 01 008 LOKASI : BPBD KABUPATEN PEKALONGAN 78.837.900,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 77.700.000,001.06 1.06.02 01 008 5 2 1 77.700.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pns 36.900.000,001.06 1.06.02 01 008 5 2 1 01 36.900.000,00 0,00 0,00
Honorarium Tim Pengelola Kegiatan 36.600.000,00011.06 1.06.02 008 5 2 1 01 06 36.600.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan 300.000,00011.06 1.06.02 008 5 2 1 01 22 300.000,00 0,00 0,00
Honorarium Non Pns 40.800.000,001.06 1.06.02 01 008 5 2 1 02 40.800.000,00 0,00 0,00
Honorarium Upah Bulanan 40.800.000,00011.06 1.06.02 008 5 2 1 02 03 40.800.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang Dan Jasa 1.137.900,001.06 1.06.02 01 008 5 2 2 1.137.900,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.122.600,001.06 1.06.02 01 008 5 2 2 01 1.122.600,00 0,00 0,00
Belanja alat tulis kantor 1.122.600,00011.06 1.06.02 008 5 2 2 01 01 1.122.600,00 0,00 0,00
Belanja Cetak Dan Penggandaan 15.300,001.06 1.06.02 01 008 5 2 2 06 15.300,00 0,00 0,00
Belanja Fotocopy 15.300,00011.06 1.06.02 008 5 2 2 06 03 15.300,00 0,00 0,00
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 39.676.500,001.06 1.06.02 01 010 LOKASI : BPBD KABUPATEN PEKALONGAN 39.676.500,00 0,00 0,00
Belanja Barang Dan Jasa 39.676.500,001.06 1.06.02 01 010 5 2 2 39.676.500,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis 18.336.500,001.06 1.06.02 01 010 5 2 2 01 18.336.500,00 0,00 0,00
Belanja alat tulis kantor 17.436.500,00011.06 1.06.02 010 5 2 2 01 01 17.436.500,00 0,00 0,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 900.000,00011.06 1.06.02 010 5 2 2 01 04 900.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Kantor 4.000.000,001.06 1.06.02 01 010 5 2 2 03 4.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Pembuatan Spanduk 4.000.000,00011.06 1.06.02 010 5 2 2 03 19 4.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak Dan Penggandaan 17.340.000,001.06 1.06.02 01 010 5 2 2 06 17.340.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 6.840.000,00011.06 1.06.02 010 5 2 2 06 01 6.840.000,00 0,00 0,00
Belanja Fotocopy 10.500.000,00011.06 1.06.02 010 5 2 2 06 03 10.500.000,00 0,00 0,00
PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH
TANGGA
5.169.500,001.06 1.06.02 01 014 LOKASI : BPBD KABUPATEN PEKALONGAN 5.169.500,00 0,00 0,00
Belanja Barang Dan Jasa 5.169.500,001.06 1.06.02 01 014 5 2 2 5.169.500,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis 5.169.500,001.06 1.06.02 01 014 5 2 2 01 5.169.500,00 0,00 0,00
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.704.800,00011.06 1.06.02 014 5 2 2 01 05 1.704.800,00 0,00 0,00
32Hal :Badan Penanggulangan Bencana Daerah
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
1 2 3 7
1.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL
1.06.02.ORGANISASI : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
J U M L A H
(Rp.)
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
5
Rp.
6
%
Belanja Peralatan Rumah Tangga 3.464.700,00011.06 1.06.02 014 5 2 2 01 15 3.464.700,00 0,00 0,00
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR DAERAH
78.596.500,001.06 1.06.02 01 018 LOKASI : BPBD KABUPATEN PEKALONGAN
SUMBER DANA : APBD KAB
78.596.500,00 0,00 0,00
Belanja Barang Dan Jasa 78.596.500,001.06 1.06.02 01 018 5 2 2 78.596.500,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman 30.858.000,001.06 1.06.02 01 018 5 2 2 11 30.858.000,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan minuman harian pegawai 25.992.000,00011.06 1.06.02 018 5 2 2 11 01 25.992.000,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan minuman rapat 3.456.000,00011.06 1.06.02 018 5 2 2 11 02 3.456.000,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan minuman tamu 1.410.000,00011.06 1.06.02 018 5 2 2 11 03 1.410.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas 47.738.500,001.06 1.06.02 01 018 5 2 2 15 47.738.500,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 47.738.500,00011.06 1.06.02 018 5 2 2 15 02 47.738.500,00 0,00 0,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
114.408.400,001.06 1.06.02 02 114.408.400,00 0,00 0,00
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
GEDUNG KANTOR
13.953.000,001.06 1.06.02 02 022 LOKASI : BPBD KABUPATEN PEKALONGAN 13.953.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang Dan Jasa 13.953.000,001.06 1.06.02 02 022 5 2 2 13.953.000,00 0,00 0,00
Belanja Pemeliharaan 13.953.000,001.06 1.06.02 02 022 5 2 2 20 13.953.000,00 0,00 0,00
Belanja Pemeliharaan Gedung 2.500.000,00021.06 1.06.02 022 5 2 2 20 04 2.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
11.453.000,00021.06 1.06.02 022 5 2 2 20 05 11.453.000,00 0,00 0,00
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
100.455.400,001.06 1.06.02 02 024 LOKASI : BPBD KABUPATEN PEKALONGAN 100.455.400,00 0,00 0,00
Belanja Barang Dan Jasa 100.455.400,001.06 1.06.02 02 024 5 2 2 100.455.400,00 0,00 0,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 100.455.400,001.06 1.06.02 02 024 5 2 2 05 100.455.400,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Service 11.854.000,00021.06 1.06.02 024 5 2 2 05 01 11.854.000,00 0,00 0,00
Belanja Penggantian Suku Cadang 23.392.000,00021.06 1.06.02 024 5 2 2 05 02 23.392.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 54.609.400,00021.06 1.06.02 024 5 2 2 05 03 54.609.400,00 0,00 0,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 10.600.000,00021.06 1.06.02 024 5 2 2 05 05 10.600.000,00 0,00 0,00
PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN
PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA
ALAM
1.457.796.000,001.06 1.06.02 26 1.457.796.000,00 0,00 0,00
33Hal :Badan Penanggulangan Bencana Daerah
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
1 2 3 7
1.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL
1.06.02.ORGANISASI : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
J U M L A H
(Rp.)
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
5
Rp.
6
%
PENGADAAN LOGISTIK BENCANA 99.592.700,001.06 1.06.02 26 002 LOKASI : BPBD KABUPATEN PEKALONGAN
SUMBER DANA : APBD
99.592.700,00 0,00 0,00
Belanja Barang Dan Jasa 99.592.700,001.06 1.06.02 26 002 5 2 2 99.592.700,00 0,00 0,00
Belanja Cetak Dan Penggandaan 17.700,001.06 1.06.02 26 002 5 2 2 06 17.700,00 0,00 0,00
Belanja Fotocopy 17.700,00261.06 1.06.02 002 5 2 2 06 03 17.700,00 0,00 0,00
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat/pihak Ketiga
99.575.000,001.06 1.06.02 26 002 5 2 2 23 99.575.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan
Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
99.575.000,00261.06 1.06.02 002 5 2 2 23 04 99.575.000,00 0,00 0,00
PENUNJANG KEGIATAN BANTUAN DANA
TAK TERDUGA
11.050.000,001.06 1.06.02 26 015 LOKASI : BPBD KABUPATEN PEKALONGAN 11.050.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang Dan Jasa 11.050.000,001.06 1.06.02 26 015 5 2 2 11.050.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas 11.050.000,001.06 1.06.02 26 015 5 2 2 15 11.050.000,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 11.050.000,00261.06 1.06.02 015 5 2 2 15 01 11.050.000,00 0,00 0,00
FASILITASI BANTUAN DAERAH RAWAN
BENCANA
620.674.800,001.06 1.06.02 26 016 LOKASI : BPBD KABUPATEN PEKALONGAN
SUMBER DANA : APBD
620.674.800,00 0,00 0,00
Belanja Barang Dan Jasa 620.674.800,001.06 1.06.02 26 016 5 2 2 620.674.800,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis 35.873.300,001.06 1.06.02 26 016 5 2 2 01 35.873.300,00 0,00 0,00
Belanja alat tulis kantor 262.700,00261.06 1.06.02 016 5 2 2 01 01 262.700,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas 9.210.600,00261.06 1.06.02 016 5 2 2 01 06 9.210.600,00 0,00 0,00
Belanja Bahan dan Alat Kesehatan Pakai Habis 26.400.000,00261.06 1.06.02 016 5 2 2 01 25 26.400.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Kantor 470.880.000,001.06 1.06.02 26 016 5 2 2 03 470.880.000,00 0,00 0,00
Belanja air 28.080.000,00261.06 1.06.02 016 5 2 2 03 02 28.080.000,00 0,00 0,00
Belanja Transportasi dan Akomodasi 441.000.000,00261.06 1.06.02 016 5 2 2 03 13 441.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Pembuatan Spanduk 1.800.000,00261.06 1.06.02 016 5 2 2 03 19 1.800.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak Dan Penggandaan 4.681.500,001.06 1.06.02 26 016 5 2 2 06 4.681.500,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 4.500.000,00261.06 1.06.02 016 5 2 2 06 01 4.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Fotocopy 181.500,00261.06 1.06.02 016 5 2 2 06 03 181.500,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman 72.240.000,001.06 1.06.02 26 016 5 2 2 11 72.240.000,00 0,00 0,00
34Hal :Badan Penanggulangan Bencana Daerah
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
1 2 3 7
1.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL
1.06.02.ORGANISASI : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
J U M L A H
(Rp.)
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
5
Rp.
6
%
Belanja Makanan Minuman Kegiatan 72.240.000,00261.06 1.06.02 016 5 2 2 11 07 72.240.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas 37.000.000,001.06 1.06.02 26 016 5 2 2 15 37.000.000,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 37.000.000,00261.06 1.06.02 016 5 2 2 15 01 37.000.000,00 0,00 0,00
PENINGKATAN KEMAMPUAN,
PENYELAMATAN, EVAKUASI,
PENANGANAN PENGUNGSI DAN
KETRAMPILAN PENANGGULANGAN
BENCANA
97.995.000,001.06 1.06.02 26 017 LOKASI : BPBD KABUPATEN PEKALONGAN
SUMBER DANA : APBD
97.995.000,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 2.450.000,001.06 1.06.02 26 017 5 2 1 2.450.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pns 2.300.000,001.06 1.06.02 26 017 5 2 1 01 2.300.000,00 0,00 0,00
Honorarium Tim Pengelola Kegiatan 2.300.000,00261.06 1.06.02 017 5 2 1 01 06 2.300.000,00 0,00 0,00
Honorarium Non Pns 150.000,001.06 1.06.02 26 017 5 2 1 02 150.000,00 0,00 0,00
Honorarium/Upah Harian/Borongan 150.000,00261.06 1.06.02 017 5 2 1 02 04 150.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang Dan Jasa 95.545.000,001.06 1.06.02 26 017 5 2 2 95.545.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis 60.000,001.06 1.06.02 26 017 5 2 2 01 60.000,00 0,00 0,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 60.000,00261.06 1.06.02 017 5 2 2 01 04 60.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Kantor 247.500,001.06 1.06.02 26 017 5 2 2 03 247.500,00 0,00 0,00
Belanja Kontribusi 247.500,00261.06 1.06.02 017 5 2 2 03 43 247.500,00 0,00 0,00
Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir 15.950.000,001.06 1.06.02 26 017 5 2 2 07 15.950.000,00 0,00 0,00
Belanja sewa gedung/kantor/tempat 15.950.000,00261.06 1.06.02 017 5 2 2 07 02 15.950.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman 30.370.000,001.06 1.06.02 26 017 5 2 2 11 30.370.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Minuman Kegiatan 30.370.000,00261.06 1.06.02 017 5 2 2 11 07 30.370.000,00 0,00 0,00
Belanja Pakaian Kerja 33.187.500,001.06 1.06.02 26 017 5 2 2 13 33.187.500,00 0,00 0,00
Belanja pakaian kerja lapangan 33.187.500,00261.06 1.06.02 017 5 2 2 13 01 33.187.500,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas 3.190.000,001.06 1.06.02 26 017 5 2 2 15 3.190.000,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.980.000,00261.06 1.06.02 017 5 2 2 15 01 1.980.000,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.210.000,00261.06 1.06.02 017 5 2 2 15 02 1.210.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli 12.540.000,001.06 1.06.02 26 017 5 2 2 28 12.540.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 12.540.000,00261.06 1.06.02 017 5 2 2 28 01 12.540.000,00 0,00 0,00
35Hal :Badan Penanggulangan Bencana Daerah
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
1 2 3 7
1.06URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL
1.06.02.ORGANISASI : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
J U M L A H
(Rp.)
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
5
Rp.
6
%
PENGURANGAN RESIKO BENCANA 628.483.500,001.06 1.06.02 26 022 LOKASI : BPBD KABUPATEN PEKALONGAN
SUMBER DANA : APBD
628.483.500,00 0,00 0,00
Belanja Barang Dan Jasa 628.483.500,001.06 1.06.02 26 022 5 2 2 628.483.500,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis 111.501.500,001.06 1.06.02 26 022 5 2 2 01 111.501.500,00 0,00 0,00
Belanja Peralatan Rumah Tangga 38.576.500,00261.06 1.06.02 022 5 2 2 01 15 38.576.500,00 0,00 0,00
Belanja Bahan dan Alat Kesehatan Pakai Habis 72.925.000,00261.06 1.06.02 022 5 2 2 01 25 72.925.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Kantor 390.100.000,001.06 1.06.02 26 022 5 2 2 03 390.100.000,00 0,00 0,00
Belanja Transportasi dan Akomodasi 390.100.000,00261.06 1.06.02 022 5 2 2 03 13 390.100.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman 126.882.000,001.06 1.06.02 26 022 5 2 2 11 126.882.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Minuman Kegiatan 126.882.000,00261.06 1.06.02 022 5 2 2 11 07 126.882.000,00 0,00 0,00
36Hal :Badan Penanggulangan Bencana Daerah
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
1 2 3 7
4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
J U M L A H
(Rp.)
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
5
Rp.
6
%
BELANJA DAERAH 13.685.441.000,004.06 4.06.03 00 00 5 13.685.441.000,00 0,00 0,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.685.441.000,004.06 4.06.03 00 00 5 1 13.685.441.000,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 13.685.441.000,004.06 4.06.03 00 00 5 1 1 13.685.441.000,00 0,00 0,00
Gaji dan Tunjangan 9.200.441.000,004.06 4.06.03 00 00 5 1 1 01 9.200.441.000,00 0,00 0,00
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1) 6.703.480.000,00004.06 4.06.03 00 5 1 1 01 01 6.703.380.000,00 ( 100.000,00) ( 0,00)
Tunjangan Keluarga 688.000.000,00004.06 4.06.03 00 5 1 1 01 02 688.000.000,00 0,00 0,00
Tunjangan Jabatan 1) 474.000.000,00004.06 4.06.03 00 5 1 1 01 03 474.000.000,00 0,00 0,00
Tunjangan Fungsional 200.000.000,00004.06 4.06.03 00 5 1 1 01 04 200.000.000,00 0,00 0,00
Tunjangan Fungsional Umum 236.350.000,00004.06 4.06.03 00 5 1 1 01 05 236.350.000,00 0,00 0,00
Tunjangan Beras 1) 390.000.000,00004.06 4.06.03 00 5 1 1 01 06 390.000.000,00 0,00 0,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 27.500.000,00004.06 4.06.03 00 5 1 1 01 07 27.500.000,00 0,00 0,00
Pembulatan Gaji 91.000,00004.06 4.06.03 00 5 1 1 01 08 91.000,00 0,00 0,00
Iuran BPJS Kesehatan 426.000.000,00004.06 4.06.03 00 5 1 1 01 09 426.000.000,00 0,00 0,00
Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) 14.000.000,00004.06 4.06.03 00 5 1 1 01 22 14.000.000,00 0,00 0,00
Iuran JKM (Jaminan Kematian) 41.020.000,00004.06 4.06.03 00 5 1 1 01 23 41.120.000,00 100.000,00 0,24
Tambahan Penghasilan PNS 4.485.000.000,004.06 4.06.03 00 00 5 1 1 02 4.485.000.000,00 0,00 0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 4.485.000.000,00004.06 4.06.03 00 5 1 1 02 01 4.485.000.000,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 18.971.542.421,004.06 4.06.03 00 000 5 2 18.971.542.421,00 0,00 0,00
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN UMUM) 11.341.130.210,004.06 4.06.03.01 00 000 5 2 11.341.130.210,00 0,00 0,00
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
6.112.928.210,004.06 4.06.03.01 01 6.112.928.210,00 0,00 0,00
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.150.000.000,004.06 4.06.03.01 01 002 LOKASI : LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KAB.
PEKALONGAN
SUMBER DANA : APBD
1.150.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 3.000.000,004.06 4.06.03.01 01 002 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00
Honorarium PNS 3.000.000,004.06 4.06.03.01 01 002 5 2 1 01 3.000.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.000.000,00014.06 4.06.03.01 002 5 2 1 01 01 3.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.147.000.000,004.06 4.06.03.01 01 002 5 2 2 1.147.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis 144.000,004.06 4.06.03.01 01 002 5 2 2 01 144.000,00 0,00 0,00
37Hal :Sekretariat Daerah
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
1 2 3 7
4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
J U M L A H
(Rp.)
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
5
Rp.
6
%
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 144.000,00014.06 4.06.03.01 002 5 2 2 01 04 144.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Kantor 1.146.526.000,004.06 4.06.03.01 01 002 5 2 2 03 1.146.526.000,00 0,00 0,00
Belanja telepon 142.864.960,00014.06 4.06.03.01 002 5 2 2 03 01 142.864.960,00 0,00 0,00
Belanja air 176.661.040,00014.06 4.06.03.01 002 5 2 2 03 02 176.661.040,00 0,00 0,00
Belanja listrik 776.000.000,00014.06 4.06.03.01 002 5 2 2 03 03 776.000.000,00 0,00 0,00
Belanja surat kabar/majalah 51.000.000,00014.06 4.06.03.01 002 5 2 2 03 05 51.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 330.000,004.06 4.06.03.01 01 002 5 2 2 06 330.000,00 0,00 0,00
Belanja Fotocopy 330.000,00014.06 4.06.03.01 002 5 2 2 06 03 330.000,00 0,00 0,00
PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR
382.757.700,004.06 4.06.03.01 01 003 LOKASI : KAB. PEKALONGAN
SUMBER DANA : APBD
382.757.700,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 3.000.000,004.06 4.06.03.01 01 003 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00
Honorarium PNS 3.000.000,004.06 4.06.03.01 01 003 5 2 1 01 3.000.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.000.000,00014.06 4.06.03.01 003 5 2 1 01 01 3.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 379.757.700,004.06 4.06.03.01 01 003 5 2 2 379.757.700,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.440.000,004.06 4.06.03.01 01 003 5 2 2 01 1.440.000,00 0,00 0,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.440.000,00014.06 4.06.03.01 003 5 2 2 01 04 1.440.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Kantor 120.566.000,004.06 4.06.03.01 01 003 5 2 2 03 120.566.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Pihak Ketiga 46.566.000,00014.06 4.06.03.01 003 5 2 2 03 16 46.566.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Publikasi 74.000.000,00014.06 4.06.03.01 003 5 2 2 03 34 74.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 552.300,004.06 4.06.03.01 01 003 5 2 2 06 552.300,00 0,00 0,00
Belanja Fotocopy 552.300,00014.06 4.06.03.01 003 5 2 2 06 03 552.300,00 0,00 0,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 5.727.200,004.06 4.06.03.01 01 003 5 2 2 08 5.727.200,00 0,00 0,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 5.727.200,00014.06 4.06.03.01 003 5 2 2 08 01 5.727.200,00 0,00 0,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
251.472.200,004.06 4.06.03.01 01 003 5 2 2 10 251.472.200,00 0,00 0,00
Belanja sewa meja kursi 17.399.000,00014.06 4.06.03.01 003 5 2 2 10 01 17.399.000,00 0,00 0,00
Belanja sewa generator 19.800.000,00014.06 4.06.03.01 003 5 2 2 10 04 19.800.000,00 0,00 0,00
Belanja sewa tenda/tratag 61.040.000,00014.06 4.06.03.01 003 5 2 2 10 05 61.040.000,00 0,00 0,00
38Hal :Sekretariat Daerah
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
1 2 3 7
4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
J U M L A H
(Rp.)
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
5
Rp.
6
%
Belanja Sewa peralatan studio dan komunikasi 30.080.000,00014.06 4.06.03.01 003 5 2 2 10 07 30.080.000,00 0,00 0,00
Belanja Sewa Sound System 42.208.200,00014.06 4.06.03.01 003 5 2 2 10 09 42.208.200,00 0,00 0,00
Belanja Sewa Pot dan Bunga 46.125.000,00014.06 4.06.03.01 003 5 2 2 10 10 46.125.000,00 0,00 0,00
Belanja Sewa Panggung 25.100.000,00014.06 4.06.03.01 003 5 2 2 10 11 25.100.000,00 0,00 0,00
Belanja Sewa AC 9.720.000,00014.06 4.06.03.01 003 5 2 2 10 12 9.720.000,00 0,00 0,00
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN
PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
78.750.000,004.06 4.06.03.01 01 006 LOKASI : KAB. PEKALONGAN 78.750.000,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 3.000.000,004.06 4.06.03.01 01 006 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00
Honorarium PNS 3.000.000,004.06 4.06.03.01 01 006 5 2 1 01 3.000.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.000.000,00014.06 4.06.03.01 006 5 2 1 01 01 3.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 75.750.000,004.06 4.06.03.01 01 006 5 2 2 75.750.000,00 0,00 0,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 75.550.000,004.06 4.06.03.01 01 006 5 2 2 05 75.550.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa KIR 2.250.000,00014.06 4.06.03.01 006 5 2 2 05 04 2.250.000,00 0,00 0,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 73.300.000,00014.06 4.06.03.01 006 5 2 2 05 05 73.300.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 200.000,004.06 4.06.03.01 01 006 5 2 2 06 200.000,00 0,00 0,00
Belanja Fotocopy 200.000,00014.06 4.06.03.01 006 5 2 2 06 03 200.000,00 0,00 0,00
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI
KEUANGAN
303.150.000,004.06 4.06.03.01 01 007 LOKASI : SEKRETARIAT DAERAH KAB. PEKALONGAN 303.150.000,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 303.000.000,004.06 4.06.03.01 01 007 5 2 1 303.000.000,00 0,00 0,00
Honorarium PNS 303.000.000,004.06 4.06.03.01 01 007 5 2 1 01 303.000.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 303.000.000,00014.06 4.06.03.01 007 5 2 1 01 01 303.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 150.000,004.06 4.06.03.01 01 007 5 2 2 150.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 150.000,004.06 4.06.03.01 01 007 5 2 2 06 150.000,00 0,00 0,00
Belanja Fotocopy 150.000,00014.06 4.06.03.01 007 5 2 2 06 03 150.000,00 0,00 0,00
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 131.944.770,004.06 4.06.03.01 01 010 LOKASI : SEKRETARIAT DAERAH KAB. PEKALONGAN
SUMBER DANA : APBD
131.944.770,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 3.950.000,004.06 4.06.03.01 01 010 5 2 1 3.950.000,00 0,00 0,00
Honorarium PNS 3.950.000,004.06 4.06.03.01 01 010 5 2 1 01 3.950.000,00 0,00 0,00
39Hal :Sekretariat Daerah
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
1 2 3 7
4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
J U M L A H
(Rp.)
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
5
Rp.
6
%
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.000.000,00014.06 4.06.03.01 010 5 2 1 01 01 3.000.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan
(PPHP)
350.000,00014.06 4.06.03.01 010 5 2 1 01 03 350.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 600.000,00014.06 4.06.03.01 010 5 2 1 01 17 600.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 127.994.770,004.06 4.06.03.01 01 010 5 2 2 127.994.770,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis 127.844.770,004.06 4.06.03.01 01 010 5 2 2 01 127.844.770,00 0,00 0,00
Belanja alat tulis kantor 127.754.770,00014.06 4.06.03.01 010 5 2 2 01 01 127.754.770,00 0,00 0,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 90.000,00014.06 4.06.03.01 010 5 2 2 01 04 90.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 150.000,004.06 4.06.03.01 01 010 5 2 2 06 150.000,00 0,00 0,00
Belanja Fotocopy 150.000,00014.06 4.06.03.01 010 5 2 2 06 03 150.000,00 0,00 0,00
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
117.741.000,004.06 4.06.03.01 01 011 LOKASI : SEKRETARIAT DAERAH KAB. PEKALONGAN
SUMBER DANA : APBD KAB
117.741.000,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 3.750.000,004.06 4.06.03.01 01 011 5 2 1 3.750.000,00 0,00 0,00
Honorarium PNS 3.750.000,004.06 4.06.03.01 01 011 5 2 1 01 3.750.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.000.000,00014.06 4.06.03.01 011 5 2 1 01 01 3.000.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 450.000,00014.06 4.06.03.01 011 5 2 1 01 17 450.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan 300.000,00014.06 4.06.03.01 011 5 2 1 01 22 300.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 113.991.000,004.06 4.06.03.01 01 011 5 2 2 113.991.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis 135.000,004.06 4.06.03.01 01 011 5 2 2 01 135.000,00 0,00 0,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 135.000,00014.06 4.06.03.01 011 5 2 2 01 04 135.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Kantor 600.000,004.06 4.06.03.01 01 011 5 2 2 03 600.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Pembuatan Spanduk 600.000,00014.06 4.06.03.01 011 5 2 2 03 19 600.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 113.256.000,004.06 4.06.03.01 01 011 5 2 2 06 113.256.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 104.256.000,00014.06 4.06.03.01 011 5 2 2 06 01 104.256.000,00 0,00 0,00
Belanja Fotocopy 9.000.000,00014.06 4.06.03.01 011 5 2 2 06 03 9.000.000,00 0,00 0,00
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 971.345.100,004.06 4.06.03.01 01 017 LOKASI : SEKRETARIAT DAERAH KAB. PEKALONGAN
SUMBER DANA : APBD
971.345.100,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 6.200.000,004.06 4.06.03.01 01 017 5 2 1 6.200.000,00 0,00 0,00
Honorarium PNS 6.200.000,004.06 4.06.03.01 01 017 5 2 1 01 6.200.000,00 0,00 0,00
40Hal :Sekretariat Daerah
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
1 2 3 7
4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
J U M L A H
(Rp.)
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
5
Rp.
6
%
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.000.000,00014.06 4.06.03.01 017 5 2 1 01 01 3.000.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.950.000,00014.06 4.06.03.01 017 5 2 1 01 17 1.950.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan 1.250.000,00014.06 4.06.03.01 017 5 2 1 01 22 1.250.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 965.145.100,004.06 4.06.03.01 01 017 5 2 2 965.145.100,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis 546.000,004.06 4.06.03.01 01 017 5 2 2 01 546.000,00 0,00 0,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 546.000,00014.06 4.06.03.01 017 5 2 2 01 04 546.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 425.100,004.06 4.06.03.01 01 017 5 2 2 06 425.100,00 0,00 0,00
Belanja Fotocopy 425.100,00014.06 4.06.03.01 017 5 2 2 06 03 425.100,00 0,00 0,00
Belanja Makanan dan Minuman 964.174.000,004.06 4.06.03.01 01 017 5 2 2 11 964.174.000,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan minuman harian pegawai 84.074.000,00014.06 4.06.03.01 017 5 2 2 11 01 84.074.000,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan minuman rapat 121.850.000,00014.06 4.06.03.01 017 5 2 2 11 02 121.850.000,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan minuman tamu 758.250.000,00014.06 4.06.03.01 017 5 2 2 11 03 758.250.000,00 0,00 0,00
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR DAERAH
835.250.000,004.06 4.06.03.01 01 018 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
SUMBER DANA : APBD KAB
835.250.000,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 3.000.000,004.06 4.06.03.01 01 018 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00
Honorarium PNS 3.000.000,004.06 4.06.03.01 01 018 5 2 1 01 3.000.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.000.000,00014.06 4.06.03.01 018 5 2 1 01 01 3.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 832.250.000,004.06 4.06.03.01 01 018 5 2 2 832.250.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 750.000,004.06 4.06.03.01 01 018 5 2 2 06 750.000,00 0,00 0,00
Belanja Fotocopy 750.000,00014.06 4.06.03.01 018 5 2 2 06 03 750.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas 831.500.000,004.06 4.06.03.01 01 018 5 2 2 15 831.500.000,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 831.500.000,00014.06 4.06.03.01 018 5 2 2 15 02 831.500.000,00 0,00 0,00
PENYEDIAAN JASA TENAGA KERJA 1.486.928.840,004.06 4.06.03.01 01 038 LOKASI : SEKRETARIAT DAERAH KAB. PEKALONGAN
SUMBER DANA : APBD KAB
1.486.928.840,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 5.450.000,004.06 4.06.03.01 01 038 5 2 1 5.450.000,00 0,00 0,00
Honorarium PNS 5.450.000,004.06 4.06.03.01 01 038 5 2 1 01 5.450.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.000.000,00014.06 4.06.03.01 038 5 2 1 01 01 3.000.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan
(PPHP)
1.850.000,00014.06 4.06.03.01 038 5 2 1 01 03 1.850.000,00 0,00 0,00
41Hal :Sekretariat Daerah
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
1 2 3 7
4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
J U M L A H
(Rp.)
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
5
Rp.
6
%
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 600.000,00014.06 4.06.03.01 038 5 2 1 01 17 600.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.481.478.840,004.06 4.06.03.01 01 038 5 2 2 1.481.478.840,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis 300.000,004.06 4.06.03.01 01 038 5 2 2 01 300.000,00 0,00 0,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 300.000,00014.06 4.06.03.01 038 5 2 2 01 04 300.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Kantor 1.479.678.840,004.06 4.06.03.01 01 038 5 2 2 03 1.479.678.840,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Pihak Ketiga 1.479.678.840,00014.06 4.06.03.01 038 5 2 2 03 16 1.479.678.840,00 0,00 0,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,004.06 4.06.03.01 01 038 5 2 2 06 1.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Fotocopy 1.500.000,00014.06 4.06.03.01 038 5 2 2 06 03 1.500.000,00 0,00 0,00
PENYEDIAAN PERALATAN KANTOR DAN
RUMAH TANGGA
655.060.800,004.06 4.06.03.01 01 039 LOKASI : SEKRETARIAT DAERAH KAB. PEKALONGAN
SUMBER DANA : APBD, APBD KAB
655.060.800,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 6.000.000,004.06 4.06.03.01 01 039 5 2 1 6.000.000,00 0,00 0,00
Honorarium PNS 6.000.000,004.06 4.06.03.01 01 039 5 2 1 01 6.000.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.000.000,00014.06 4.06.03.01 039 5 2 1 01 01 6.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 649.060.800,004.06 4.06.03.01 01 039 5 2 2 649.060.800,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis 648.378.300,004.06 4.06.03.01 01 039 5 2 2 01 648.378.300,00 0,00 0,00
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar,
battery kering)
132.953.000,00014.06 4.06.03.01 039 5 2 2 01 03 132.953.000,00 0,00 0,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 432.000,00014.06 4.06.03.01 039 5 2 2 01 04 432.000,00 0,00 0,00
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 286.732.300,00014.06 4.06.03.01 039 5 2 2 01 05 286.732.300,00 0,00 0,00
Belanja Peralatan Rumah Tangga 80.451.000,00014.06 4.06.03.01 039 5 2 2 01 15 80.451.000,00 0,00 0,00
Belanja Perlengkapan Upacara 147.810.000,00014.06 4.06.03.01 039 5 2 2 01 29 147.810.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 682.500,004.06 4.06.03.01 01 039 5 2 2 06 682.500,00 0,00 0,00
Belanja Fotocopy 682.500,00014.06 4.06.03.01 039 5 2 2 06 03 682.500,00 0,00 0,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
3.304.650.200,004.06 4.06.03.01 02 3.304.650.200,00 0,00 0,00
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
GEDUNG KANTOR
788.594.000,004.06 4.06.03.01 02 022 LOKASI : SEKRETARIAT DAERAH KAB. PEKALONGAN
SUMBER DANA : APBD, APBD KAB
788.594.000,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 286.471.000,004.06 4.06.03.01 02 022 5 2 1 286.471.000,00 0,00 0,00
Honorarium PNS 3.000.000,004.06 4.06.03.01 02 022 5 2 1 01 3.000.000,00 0,00 0,00
42Hal :Sekretariat Daerah
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
1 2 3 7
4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
J U M L A H
(Rp.)
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
5
Rp.
6
%
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.000.000,00024.06 4.06.03.01 022 5 2 1 01 01 3.000.000,00 0,00 0,00
Honorarium Non PNS 283.471.000,004.06 4.06.03.01 02 022 5 2 1 02 283.471.000,00 0,00 0,00
Honorarium/Upah Harian/Borongan 283.471.000,00024.06 4.06.03.01 022 5 2 1 02 04 283.471.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 502.123.000,004.06 4.06.03.01 02 022 5 2 2 502.123.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis 792.000,004.06 4.06.03.01 02 022 5 2 2 01 792.000,00 0,00 0,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 792.000,00024.06 4.06.03.01 022 5 2 2 01 04 792.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 573.000,004.06 4.06.03.01 02 022 5 2 2 06 573.000,00 0,00 0,00
Belanja Fotocopy 573.000,00024.06 4.06.03.01 022 5 2 2 06 03 573.000,00 0,00 0,00
Belanja Pemeliharaan 500.758.000,004.06 4.06.03.01 02 022 5 2 2 20 500.758.000,00 0,00 0,00
Belanja Pemeliharaan Gedung 500.758.000,00024.06 4.06.03.01 022 5 2 2 20 04 500.758.000,00 0,00 0,00
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
1.584.000.000,004.06 4.06.03.01 02 024 LOKASI : SEKRETARIAT DAERAH KAB. PEKALONGAN 1.584.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 11.640.000,004.06 4.06.03.01 02 024 5 2 1 11.640.000,00 0,00 0,00
Honorarium PNS 11.640.000,004.06 4.06.03.01 02 024 5 2 1 01 11.640.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.640.000,00024.06 4.06.03.01 024 5 2 1 01 01 11.640.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.572.360.000,004.06 4.06.03.01 02 024 5 2 2 1.572.360.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis 780.000,004.06 4.06.03.01 02 024 5 2 2 01 780.000,00 0,00 0,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 780.000,00024.06 4.06.03.01 024 5 2 2 01 04 780.000,00 0,00 0,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.570.799.100,004.06 4.06.03.01 02 024 5 2 2 05 1.570.799.100,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Service 247.197.500,00024.06 4.06.03.01 024 5 2 2 05 01 247.197.500,00 0,00 0,00
Belanja Penggantian Suku Cadang 335.064.000,00024.06 4.06.03.01 024 5 2 2 05 02 335.064.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 988.537.600,00024.06 4.06.03.01 024 5 2 2 05 03 988.537.600,00 0,00 0,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 780.900,004.06 4.06.03.01 02 024 5 2 2 06 780.900,00 0,00 0,00
Belanja Fotocopy 780.900,00024.06 4.06.03.01 024 5 2 2 06 03 780.900,00 0,00 0,00
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
618.816.000,004.06 4.06.03.01 02 062 LOKASI : SEKRETARITAT DAERAH KAB. PEKALONGAN
SUMBER DANA : APBD, APBD KAB
618.816.000,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 6.000.000,004.06 4.06.03.01 02 062 5 2 1 6.000.000,00 0,00 0,00
Honorarium PNS 6.000.000,004.06 4.06.03.01 02 062 5 2 1 01 6.000.000,00 0,00 0,00
43Hal :Sekretariat Daerah
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
1 2 3 7
4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
J U M L A H
(Rp.)
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
5
Rp.
6
%
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.000.000,00024.06 4.06.03.01 062 5 2 1 01 01 6.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 612.816.000,004.06 4.06.03.01 02 062 5 2 2 612.816.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis 166.461.000,004.06 4.06.03.01 02 062 5 2 2 01 166.461.000,00 0,00 0,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.278.000,00024.06 4.06.03.01 062 5 2 2 01 04 1.278.000,00 0,00 0,00
Belanja Komponen dan Material Peralatan Kantor 47.391.000,00024.06 4.06.03.01 062 5 2 2 01 09 47.391.000,00 0,00 0,00
Belanja bahan bakar 117.792.000,00024.06 4.06.03.01 062 5 2 2 01 39 117.792.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 462.000,004.06 4.06.03.01 02 062 5 2 2 06 462.000,00 0,00 0,00
Belanja Fotocopy 462.000,00024.06 4.06.03.01 062 5 2 2 06 03 462.000,00 0,00 0,00
Belanja Pemeliharaan 445.893.000,004.06 4.06.03.01 02 062 5 2 2 20 445.893.000,00 0,00 0,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
391.057.000,00024.06 4.06.03.01 062 5 2 2 20 05 391.057.000,00 0,00 0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Komunikasi 54.836.000,00024.06 4.06.03.01 062 5 2 2 20 09 54.836.000,00 0,00 0,00
PENGADAAN PERALATAN KANTOR,RT
DAN MEBELAIR
306.240.200,004.06 4.06.03.01 02 102 LOKASI : SEKRETARIAT DAERAH KAB. PEKALONGAN
SUMBER DANA : APBD
306.240.200,00 0,00 0,00
Belanja Modal 306.240.200,004.06 4.06.03.01 02 102 5 2 3 306.240.200,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 116.294.000,004.06 4.06.03.01 02 102 5 2 3 10 116.294.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 12.894.000,00024.06 4.06.03.01 102 5 2 3 10 12 12.894.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal pengadaan genset 103.400.000,00024.06 4.06.03.01 102 5 2 3 10 14 103.400.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 92.676.000,004.06 4.06.03.01 02 102 5 2 3 11 92.676.000,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan AC 77.676.000,00024.06 4.06.03.01 102 5 2 3 11 09 77.676.000,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan Televisi 15.000.000,00024.06 4.06.03.01 102 5 2 3 11 10 15.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer 30.616.000,004.06 4.06.03.01 02 102 5 2 3 12 30.616.000,00 0,00 0,00
Belanja modal program aplikasi 30.616.000,00024.06 4.06.03.01 102 5 2 3 12 12 30.616.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 11.600.000,004.06 4.06.03.01 02 102 5 2 3 13 11.600.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 11.600.000,00024.06 4.06.03.01 102 5 2 3 13 15 11.600.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 23.085.000,004.06 4.06.03.01 02 102 5 2 3 14 23.085.000,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan dispenser 7.800.000,00024.06 4.06.03.01 102 5 2 3 14 04 7.800.000,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan kulkas 15.285.000,00024.06 4.06.03.01 102 5 2 3 14 05 15.285.000,00 0,00 0,00
44Hal :Sekretariat Daerah
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
1 2 3 7
4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
J U M L A H
(Rp.)
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
5
Rp.
6
%
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 31.969.200,004.06 4.06.03.01 02 102 5 2 3 16 31.969.200,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan proyektor 31.969.200,00024.06 4.06.03.01 102 5 2 3 16 03 31.969.200,00 0,00 0,00
PENATAAN KANTOR SETDA 7.000.000,004.06 4.06.03.01 02 123 LOKASI : SEKRETARIAT DAERAH KAB. PEKALONGAN
SUMBER DANA : APBD KAB
7.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal 7.000.000,004.06 4.06.03.01 02 123 5 2 3 7.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 7.000.000,004.06 4.06.03.01 02 123 5 2 3 13 7.000.000,00 0,00 0,00
Belanja modal sketsel ruangan 7.000.000,00024.06 4.06.03.01 123 5 2 3 13 12 7.000.000,00 0,00 0,00
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
KEDINASAN KEPALA DAERAH/ WAKIL
KEPALA DAERAH
1.923.551.800,004.06 4.06.03.01 16 1.923.551.800,00 0,00 0,00
KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH
PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
LAINNYA
526.800.000,004.06 4.06.03.01 16 006 LOKASI : SEKRETARIAT DAERAH KAB. PEKALONGAN
SUMBER DANA : APBD, APBD KAB
526.800.000,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 3.000.000,004.06 4.06.03.01 16 006 5 2 1 3.000.000,00 0,00 0,00
Honorarium PNS 3.000.000,004.06 4.06.03.01 16 006 5 2 1 01 3.000.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.000.000,00164.06 4.06.03.01 006 5 2 1 01 01 3.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 523.800.000,004.06 4.06.03.01 16 006 5 2 2 523.800.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 450.000,004.06 4.06.03.01 16 006 5 2 2 06 450.000,00 0,00 0,00
Belanja Fotocopy 450.000,00164.06 4.06.03.01 006 5 2 2 06 03 450.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas 523.350.000,004.06 4.06.03.01 16 006 5 2 2 15 523.350.000,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 523.350.000,00164.06 4.06.03.01 006 5 2 2 15 02 523.350.000,00 0,00 0,00
BIAYA RUMAH TANGGA BUPATI DAN
WAKIL BUPATI
1.304.511.800,004.06 4.06.03.01 16 008 LOKASI : SEKRETARIAT DAERAH KAB. PEKALONGAN
SUMBER DANA : APBD
1.304.511.800,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 11.640.000,004.06 4.06.03.01 16 008 5 2 1 11.640.000,00 0,00 0,00
Honorarium PNS 11.640.000,004.06 4.06.03.01 16 008 5 2 1 01 11.640.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.640.000,00164.06 4.06.03.01 008 5 2 1 01 01 11.640.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.292.871.800,004.06 4.06.03.01 16 008 5 2 2 1.292.871.800,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis 148.987.500,004.06 4.06.03.01 16 008 5 2 2 01 148.987.500,00 0,00 0,00
Belanja alat tulis kantor 1.695.900,00164.06 4.06.03.01 008 5 2 2 01 01 1.695.900,00 0,00 0,00
45Hal :Sekretariat Daerah
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
1 2 3 7
4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
J U M L A H
(Rp.)
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
5
Rp.
6
%
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar,
battery kering)
76.977.000,00164.06 4.06.03.01 008 5 2 2 01 03 76.977.000,00 0,00 0,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.800.000,00164.06 4.06.03.01 008 5 2 2 01 04 1.800.000,00 0,00 0,00
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 68.514.600,00164.06 4.06.03.01 008 5 2 2 01 05 68.514.600,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Kantor 132.000.000,004.06 4.06.03.01 16 008 5 2 2 03 132.000.000,00 0,00 0,00
Belanja telepon 132.000.000,00164.06 4.06.03.01 008 5 2 2 03 01 132.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 121.272.000,004.06 4.06.03.01 16 008 5 2 2 05 121.272.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Service 108.787.000,00164.06 4.06.03.01 008 5 2 2 05 01 108.787.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 6.685.000,00164.06 4.06.03.01 008 5 2 2 05 03 6.685.000,00 0,00 0,00
Belanja Accu dan Ban Mobil 5.800.000,00164.06 4.06.03.01 008 5 2 2 05 06 5.800.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.400.000,004.06 4.06.03.01 16 008 5 2 2 06 2.400.000,00 0,00 0,00
Belanja Fotocopy 2.400.000,00164.06 4.06.03.01 008 5 2 2 06 03 2.400.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan dan Minuman 799.260.300,004.06 4.06.03.01 16 008 5 2 2 11 799.260.300,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan minuman harian pegawai 383.479.200,00164.06 4.06.03.01 008 5 2 2 11 01 383.479.200,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan minuman tamu 415.781.100,00164.06 4.06.03.01 008 5 2 2 11 03 415.781.100,00 0,00 0,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 88.952.000,004.06 4.06.03.01 16 008 5 2 2 12 88.952.000,00 0,00 0,00
Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH 88.952.000,00164.06 4.06.03.01 008 5 2 2 12 01 88.952.000,00 0,00 0,00
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN
KEGIATAN PROTOKOLER ACARA RESMI
KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA
DAERAH
92.240.000,004.06 4.06.03.01 16 010 LOKASI : SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN 92.240.000,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 33.800.000,004.06 4.06.03.01 16 010 5 2 1 33.800.000,00 0,00 0,00
Honorarium PNS 3.000.000,004.06 4.06.03.01 16 010 5 2 1 01 3.000.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.000.000,00164.06 4.06.03.01 010 5 2 1 01 01 3.000.000,00 0,00 0,00
Honorarium Non PNS 30.800.000,004.06 4.06.03.01 16 010 5 2 1 02 30.800.000,00 0,00 0,00
Honorarium Upah Bulanan 30.800.000,00164.06 4.06.03.01 010 5 2 1 02 03 30.800.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 58.440.000,004.06 4.06.03.01 16 010 5 2 2 58.440.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas 58.440.000,004.06 4.06.03.01 16 010 5 2 2 15 58.440.000,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 54.600.000,00164.06 4.06.03.01 010 5 2 2 15 01 54.600.000,00 0,00 0,00
46Hal :Sekretariat Daerah
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
1 2 3 7
4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
J U M L A H
(Rp.)
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
5
Rp.
6
%
Belanja perjalanan dinas luar daerah 3.840.000,00164.06 4.06.03.01 010 5 2 2 15 02 3.840.000,00 0,00 0,00
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN TATA
PEMERINTAHAN)
853.624.700,004.06 4.06.03.02 00 000 5 2 853.624.700,00 0,00 0,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN UMUM
703.464.200,004.06 4.06.03.02 34 703.464.200,00 0,00 0,00
PENYUSUNAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
DAERAH (LPPD)
216.146.000,004.06 4.06.03.02 34 010 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
SUMBER DANA : APBD KAB
216.146.000,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 102.610.000,004.06 4.06.03.02 34 010 5 2 1 102.610.000,00 0,00 0,00
Honorarium PNS 102.610.000,004.06 4.06.03.02 34 010 5 2 1 01 102.610.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.600.000,00344.06 4.06.03.02 010 5 2 1 01 01 7.600.000,00 0,00 0,00
Honorarium Tim Pengarah 24.770.000,00344.06 4.06.03.02 010 5 2 1 01 04 24.770.000,00 0,00 0,00
Honorarium Tim Penyusun 38.590.000,00344.06 4.06.03.02 010 5 2 1 01 05 38.590.000,00 0,00 0,00
Honorarium Tim/Panitia 31.650.000,00344.06 4.06.03.02 010 5 2 1 01 14 31.650.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 113.536.000,004.06 4.06.03.02 34 010 5 2 2 113.536.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis 12.318.000,004.06 4.06.03.02 34 010 5 2 2 01 12.318.000,00 0,00 0,00
Belanja alat tulis kantor 12.018.000,00344.06 4.06.03.02 010 5 2 2 01 01 12.018.000,00 0,00 0,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 300.000,00344.06 4.06.03.02 010 5 2 2 01 04 300.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Kantor 3.449.500,004.06 4.06.03.02 34 010 5 2 2 03 3.449.500,00 0,00 0,00
Belanja Transportasi dan Akomodasi 2.805.000,00344.06 4.06.03.02 010 5 2 2 03 13 2.805.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Dekorasi 644.500,00344.06 4.06.03.02 010 5 2 2 03 15 644.500,00 0,00 0,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 27.028.500,004.06 4.06.03.02 34 010 5 2 2 06 27.028.500,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 19.800.000,00344.06 4.06.03.02 010 5 2 2 06 01 19.800.000,00 0,00 0,00
Belanja Fotocopy 7.228.500,00344.06 4.06.03.02 010 5 2 2 06 03 7.228.500,00 0,00 0,00
Belanja Makanan dan Minuman 25.530.000,004.06 4.06.03.02 34 010 5 2 2 11 25.530.000,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan minuman rapat 19.710.000,00344.06 4.06.03.02 010 5 2 2 11 02 19.710.000,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan minuman tamu 2.100.000,00344.06 4.06.03.02 010 5 2 2 11 03 2.100.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Minuman Kegiatan 3.720.000,00344.06 4.06.03.02 010 5 2 2 11 07 3.720.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas 41.360.000,004.06 4.06.03.02 34 010 5 2 2 15 41.360.000,00 0,00 0,00
47Hal :Sekretariat Daerah
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
1 2 3 7
4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
J U M L A H
(Rp.)
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
5
Rp.
6
%
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 510.000,00344.06 4.06.03.02 010 5 2 2 15 01 510.000,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 40.850.000,00344.06 4.06.03.02 010 5 2 2 15 02 40.850.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 3.850.000,004.06 4.06.03.02 34 010 5 2 2 28 3.850.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 3.850.000,00344.06 4.06.03.02 010 5 2 2 28 01 3.850.000,00 0,00 0,00
FASILITASI DAN KOORDINASI TATA
KELOLA PENYELENGGARAAN
PELAYANAN DASAR KEPADA
MASYARAKAT
184.804.700,004.06 4.06.03.02 34 012 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
SUMBER DANA : APBD, APBD KAB
184.804.700,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 100.700.000,004.06 4.06.03.02 34 012 5 2 1 100.700.000,00 0,00 0,00
Honorarium PNS 90.450.000,004.06 4.06.03.02 34 012 5 2 1 01 90.450.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.300.000,00344.06 4.06.03.02 012 5 2 1 01 01 6.300.000,00 0,00 0,00
Honorarium Tim Pengarah 9.500.000,00344.06 4.06.03.02 012 5 2 1 01 04 9.500.000,00 0,00 0,00
Honorarium Tim Pengawas Lapangan/Petugas
Lainnya
4.750.000,00344.06 4.06.03.02 012 5 2 1 01 13 4.750.000,00 0,00 0,00
Honorarium Tim/Panitia 69.900.000,00344.06 4.06.03.02 012 5 2 1 01 14 69.900.000,00 0,00 0,00
Honorarium Non PNS 10.250.000,004.06 4.06.03.02 34 012 5 2 1 02 10.250.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pengawas Lapangan/Petugas Lainnya 10.250.000,00344.06 4.06.03.02 012 5 2 1 02 05 10.250.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 84.104.700,004.06 4.06.03.02 34 012 5 2 2 84.104.700,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis 4.287.100,004.06 4.06.03.02 34 012 5 2 2 01 4.287.100,00 0,00 0,00
Belanja alat tulis kantor 4.017.100,00344.06 4.06.03.02 012 5 2 2 01 01 4.017.100,00 0,00 0,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 270.000,00344.06 4.06.03.02 012 5 2 2 01 04 270.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 6.022.600,004.06 4.06.03.02 34 012 5 2 2 06 6.022.600,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 760.000,00344.06 4.06.03.02 012 5 2 2 06 01 760.000,00 0,00 0,00
Belanja Fotocopy 5.262.600,00344.06 4.06.03.02 012 5 2 2 06 03 5.262.600,00 0,00 0,00
Belanja Makanan dan Minuman 30.440.000,004.06 4.06.03.02 34 012 5 2 2 11 30.440.000,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan minuman rapat 25.200.000,00344.06 4.06.03.02 012 5 2 2 11 02 25.200.000,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan minuman tamu 800.000,00344.06 4.06.03.02 012 5 2 2 11 03 800.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Minuman Kegiatan 4.440.000,00344.06 4.06.03.02 012 5 2 2 11 07 4.440.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas 39.065.000,004.06 4.06.03.02 34 012 5 2 2 15 39.065.000,00 0,00 0,00
48Hal :Sekretariat Daerah
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
1 2 3 7
4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
J U M L A H
(Rp.)
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
5
Rp.
6
%
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.800.000,00344.06 4.06.03.02 012 5 2 2 15 01 12.800.000,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 26.265.000,00344.06 4.06.03.02 012 5 2 2 15 02 26.265.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 4.290.000,004.06 4.06.03.02 34 012 5 2 2 28 4.290.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 4.290.000,00344.06 4.06.03.02 012 5 2 2 28 01 4.290.000,00 0,00 0,00
DESK PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH
277.624.500,004.06 4.06.03.02 34 036 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
SUMBER DANA : APBD KAB
277.624.500,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 185.400.000,004.06 4.06.03.02 34 036 5 2 1 185.400.000,00 0,00 0,00
Honorarium PNS 185.400.000,004.06 4.06.03.02 34 036 5 2 1 01 185.400.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13.250.000,00344.06 4.06.03.02 036 5 2 1 01 01 13.250.000,00 0,00 0,00
Honorarium Tim/Panitia 172.150.000,00344.06 4.06.03.02 036 5 2 1 01 14 172.150.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 92.224.500,004.06 4.06.03.02 34 036 5 2 2 92.224.500,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.248.800,004.06 4.06.03.02 34 036 5 2 2 01 1.248.800,00 0,00 0,00
Belanja alat tulis kantor 1.038.800,00344.06 4.06.03.02 036 5 2 2 01 01 1.038.800,00 0,00 0,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 210.000,00344.06 4.06.03.02 036 5 2 2 01 04 210.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Kantor 15.945.000,004.06 4.06.03.02 34 036 5 2 2 03 15.945.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Pembuatan Spanduk 15.945.000,00344.06 4.06.03.02 036 5 2 2 03 19 15.945.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.100.700,004.06 4.06.03.02 34 036 5 2 2 06 3.100.700,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 710.000,00344.06 4.06.03.02 036 5 2 2 06 01 710.000,00 0,00 0,00
Belanja Fotocopy 2.390.700,00344.06 4.06.03.02 036 5 2 2 06 03 2.390.700,00 0,00 0,00
Belanja Makanan dan Minuman 45.590.000,004.06 4.06.03.02 34 036 5 2 2 11 45.590.000,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan minuman rapat 30.190.000,00344.06 4.06.03.02 036 5 2 2 11 02 30.190.000,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan minuman tamu 4.200.000,00344.06 4.06.03.02 036 5 2 2 11 03 4.200.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Minuman Kegiatan 11.200.000,00344.06 4.06.03.02 036 5 2 2 11 07 11.200.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas 26.340.000,004.06 4.06.03.02 34 036 5 2 2 15 26.340.000,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 15.600.000,00344.06 4.06.03.02 036 5 2 2 15 01 15.600.000,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 10.740.000,00344.06 4.06.03.02 036 5 2 2 15 02 10.740.000,00 0,00 0,00
FASILITASI PROSES ADMINISTRASI
PEMBERHATIAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA DPRD,BPD DAN KEPALA DESA.
24.889.000,004.06 4.06.03.02 34 041 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
SUMBER DANA : APBD KAB
24.889.000,00 0,00 0,00
49Hal :Sekretariat Daerah
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
1 2 3 7
4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
J U M L A H
(Rp.)
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
5
Rp.
6
%
Belanja Pegawai 8.700.000,004.06 4.06.03.02 34 041 5 2 1 8.700.000,00 0,00 0,00
Honorarium PNS 8.700.000,004.06 4.06.03.02 34 041 5 2 1 01 8.700.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.500.000,00344.06 4.06.03.02 041 5 2 1 01 01 1.500.000,00 0,00 0,00
Honorarium Tim/Panitia 7.200.000,00344.06 4.06.03.02 041 5 2 1 01 14 7.200.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 16.189.000,004.06 4.06.03.02 34 041 5 2 2 16.189.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.545.000,004.06 4.06.03.02 34 041 5 2 2 01 1.545.000,00 0,00 0,00
Belanja alat tulis kantor 1.425.000,00344.06 4.06.03.02 041 5 2 2 01 01 1.425.000,00 0,00 0,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 120.000,00344.06 4.06.03.02 041 5 2 2 01 04 120.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.044.000,004.06 4.06.03.02 34 041 5 2 2 06 4.044.000,00 0,00 0,00
Belanja Fotocopy 4.044.000,00344.06 4.06.03.02 041 5 2 2 06 03 4.044.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas 10.600.000,004.06 4.06.03.02 34 041 5 2 2 15 10.600.000,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 10.600.000,00344.06 4.06.03.02 041 5 2 2 15 02 10.600.000,00 0,00 0,00
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA
ANTAR PEMERINTAH DAERAH
150.160.500,004.06 4.06.03.02 41 150.160.500,00 0,00 0,00
FASILITASI KERJASAMA ANTAR DAERAH 150.160.500,004.06 4.06.03.02 41 001 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
SUMBER DANA : APBD, APBD KAB
150.160.500,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 43.000.000,004.06 4.06.03.02 41 001 5 2 1 43.000.000,00 0,00 0,00
Honorarium PNS 43.000.000,004.06 4.06.03.02 41 001 5 2 1 01 43.000.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.000.000,00414.06 4.06.03.02 001 5 2 1 01 01 7.000.000,00 0,00 0,00
Honorarium Tim/Panitia 36.000.000,00414.06 4.06.03.02 001 5 2 1 01 14 36.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 107.160.500,004.06 4.06.03.02 41 001 5 2 2 107.160.500,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis 8.651.700,004.06 4.06.03.02 41 001 5 2 2 01 8.651.700,00 0,00 0,00
Belanja alat tulis kantor 8.201.700,00414.06 4.06.03.02 001 5 2 2 01 01 8.201.700,00 0,00 0,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 450.000,00414.06 4.06.03.02 001 5 2 2 01 04 450.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Kantor 2.489.000,004.06 4.06.03.02 41 001 5 2 2 03 2.489.000,00 0,00 0,00
Belanja Transportasi dan Akomodasi 1.200.000,00414.06 4.06.03.02 001 5 2 2 03 13 1.200.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Dekorasi 1.289.000,00414.06 4.06.03.02 001 5 2 2 03 15 1.289.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 9.070.800,004.06 4.06.03.02 41 001 5 2 2 06 9.070.800,00 0,00 0,00
50Hal :Sekretariat Daerah
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
1 2 3 7
4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
J U M L A H
(Rp.)
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
5
Rp.
6
%
Belanja Cetak 228.000,00414.06 4.06.03.02 001 5 2 2 06 01 228.000,00 0,00 0,00
Belanja Fotocopy 8.842.800,00414.06 4.06.03.02 001 5 2 2 06 03 8.842.800,00 0,00 0,00
Belanja Makanan dan Minuman 36.354.000,004.06 4.06.03.02 41 001 5 2 2 11 36.354.000,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan minuman rapat 29.454.000,00414.06 4.06.03.02 001 5 2 2 11 02 29.454.000,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan minuman tamu 1.400.000,00414.06 4.06.03.02 001 5 2 2 11 03 1.400.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Minuman Kegiatan 5.500.000,00414.06 4.06.03.02 001 5 2 2 11 07 5.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas 45.920.000,004.06 4.06.03.02 41 001 5 2 2 15 45.920.000,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.250.000,00414.06 4.06.03.02 001 5 2 2 15 01 3.250.000,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 42.670.000,00414.06 4.06.03.02 001 5 2 2 15 02 42.670.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 4.675.000,004.06 4.06.03.02 41 001 5 2 2 28 4.675.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 4.675.000,00414.06 4.06.03.02 001 5 2 2 28 01 4.675.000,00 0,00 0,00
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN HUKUM) 578.934.650,004.06 4.06.03.03 00 000 5 2 578.934.650,00 0,00 0,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
13.000.000,004.06 4.06.03.03 02 13.000.000,00 0,00 0,00
PENGADAAN PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR
13.000.000,004.06 4.06.03.03 02 104 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN 13.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal 13.000.000,004.06 4.06.03.03 02 104 5 2 3 13.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer 13.000.000,004.06 4.06.03.03 02 104 5 2 3 12 13.000.000,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan komputer note book 10.550.000,00024.06 4.06.03.03 104 5 2 3 12 03 10.550.000,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan printer 2.450.000,00024.06 4.06.03.03 104 5 2 3 12 04 2.450.000,00 0,00 0,00
PROGRAM PENATAAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
134.535.400,004.06 4.06.03.03 26 134.535.400,00 0,00 0,00
PUBLIKASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
13.378.700,004.06 4.06.03.03 26 005 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
SUMBER DANA : APBD KAB
13.378.700,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 8.910.000,004.06 4.06.03.03 26 005 5 2 1 8.910.000,00 0,00 0,00
Honorarium PNS 8.910.000,004.06 4.06.03.03 26 005 5 2 1 01 8.910.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.410.000,00264.06 4.06.03.03 005 5 2 1 01 01 7.410.000,00 0,00 0,00
Honorarium Tim Pengelola Kegiatan 1.500.000,00264.06 4.06.03.03 005 5 2 1 01 06 1.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 4.468.700,004.06 4.06.03.03 26 005 5 2 2 4.468.700,00 0,00 0,00
51Hal :Sekretariat Daerah
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
1 2 3 7
4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
J U M L A H
(Rp.)
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
5
Rp.
6
%
Belanja Bahan Pakai Habis 923.600,004.06 4.06.03.03 26 005 5 2 2 01 923.600,00 0,00 0,00
Belanja alat tulis kantor 743.600,00264.06 4.06.03.03 005 5 2 2 01 01 743.600,00 0,00 0,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 180.000,00264.06 4.06.03.03 005 5 2 2 01 04 180.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.545.100,004.06 4.06.03.03 26 005 5 2 2 06 3.545.100,00 0,00 0,00
Belanja Penggandaan 2.400.000,00264.06 4.06.03.03 005 5 2 2 06 02 2.400.000,00 0,00 0,00
Belanja Fotocopy 1.145.100,00264.06 4.06.03.03 005 5 2 2 06 03 1.145.100,00 0,00 0,00
KOORDINASI, KAJIAN KERJA SAMA DAN
PERMASALAHAN PPU
4.377.500,004.06 4.06.03.03 26 012 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN 4.377.500,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 3.050.000,004.06 4.06.03.03 26 012 5 2 1 3.050.000,00 0,00 0,00
Honorarium PNS 3.050.000,004.06 4.06.03.03 26 012 5 2 1 01 3.050.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 500.000,00264.06 4.06.03.03 012 5 2 1 01 01 500.000,00 0,00 0,00
Honorarium Tim/Panitia 2.550.000,00264.06 4.06.03.03 012 5 2 1 01 14 2.550.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.327.500,004.06 4.06.03.03 26 012 5 2 2 1.327.500,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis 447.500,004.06 4.06.03.03 26 012 5 2 2 01 447.500,00 0,00 0,00
Belanja alat tulis kantor 357.500,00264.06 4.06.03.03 012 5 2 2 01 01 357.500,00 0,00 0,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 90.000,00264.06 4.06.03.03 012 5 2 2 01 04 90.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 700.000,004.06 4.06.03.03 26 012 5 2 2 06 700.000,00 0,00 0,00
Belanja Fotocopy 700.000,00264.06 4.06.03.03 012 5 2 2 06 03 700.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan dan Minuman 180.000,004.06 4.06.03.03 26 012 5 2 2 11 180.000,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan minuman rapat 180.000,00264.06 4.06.03.03 012 5 2 2 11 02 180.000,00 0,00 0,00
JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM
25.196.200,004.06 4.06.03.03 26 018 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN 25.196.200,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 3.750.000,004.06 4.06.03.03 26 018 5 2 1 3.750.000,00 0,00 0,00
Honorarium PNS 3.750.000,004.06 4.06.03.03 26 018 5 2 1 01 3.750.000,00 0,00 0,00
Honorarium Tim Pengelola Kegiatan 3.750.000,00264.06 4.06.03.03 018 5 2 1 01 06 3.750.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 21.446.200,004.06 4.06.03.03 26 018 5 2 2 21.446.200,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis 646.200,004.06 4.06.03.03 26 018 5 2 2 01 646.200,00 0,00 0,00
Belanja alat tulis kantor 646.200,00264.06 4.06.03.03 018 5 2 2 01 01 646.200,00 0,00 0,00
52Hal :Sekretariat Daerah
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
1 2 3 7
4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
J U M L A H
(Rp.)
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
5
Rp.
6
%
Belanja Jasa Kantor 20.800.000,004.06 4.06.03.03 26 018 5 2 2 03 20.800.000,00 0,00 0,00
Belanja surat kabar/majalah 1.800.000,00264.06 4.06.03.03 018 5 2 2 03 05 1.800.000,00 0,00 0,00
Belanja kawat/faksimili/internet 9.000.000,00264.06 4.06.03.03 018 5 2 2 03 06 9.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Pihak Ketiga 10.000.000,00264.06 4.06.03.03 018 5 2 2 03 16 10.000.000,00 0,00 0,00
HARMONISASI DAN SINKRONISASI
PRODUK HUKUM DAERAH
68.649.900,004.06 4.06.03.03 26 030 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN 68.649.900,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 57.640.000,004.06 4.06.03.03 26 030 5 2 1 57.640.000,00 0,00 0,00
Honorarium PNS 57.640.000,004.06 4.06.03.03 26 030 5 2 1 01 57.640.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.340.000,00264.06 4.06.03.03 030 5 2 1 01 01 8.340.000,00 0,00 0,00
Honorarium Tim Penyusun 19.750.000,00264.06 4.06.03.03 030 5 2 1 01 05 19.750.000,00 0,00 0,00
Honorarium Tim/Panitia 29.550.000,00264.06 4.06.03.03 030 5 2 1 01 14 29.550.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 11.009.900,004.06 4.06.03.03 26 030 5 2 2 11.009.900,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis 790.000,004.06 4.06.03.03 26 030 5 2 2 01 790.000,00 0,00 0,00
Belanja alat tulis kantor 700.000,00264.06 4.06.03.03 030 5 2 2 01 01 700.000,00 0,00 0,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 90.000,00264.06 4.06.03.03 030 5 2 2 01 04 90.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 6.746.700,004.06 4.06.03.03 26 030 5 2 2 06 6.746.700,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 5.250.000,00264.06 4.06.03.03 030 5 2 2 06 01 5.250.000,00 0,00 0,00
Belanja Fotocopy 1.496.700,00264.06 4.06.03.03 030 5 2 2 06 03 1.496.700,00 0,00 0,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.260.000,004.06 4.06.03.03 26 030 5 2 2 11 1.260.000,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.260.000,00264.06 4.06.03.03 030 5 2 2 11 02 1.260.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas 2.213.200,004.06 4.06.03.03 26 030 5 2 2 15 2.213.200,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 2.213.200,00264.06 4.06.03.03 030 5 2 2 15 02 2.213.200,00 0,00 0,00
PERENCANAAN PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH
(PROPEMPERDA)
22.933.100,004.06 4.06.03.03 26 032 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN 22.933.100,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 21.250.000,004.06 4.06.03.03 26 032 5 2 1 21.250.000,00 0,00 0,00
Honorarium PNS 21.250.000,004.06 4.06.03.03 26 032 5 2 1 01 21.250.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.250.000,00264.06 4.06.03.03 032 5 2 1 01 01 1.250.000,00 0,00 0,00
53Hal :Sekretariat Daerah
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
1 2 3 7
4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
J U M L A H
(Rp.)
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
5
Rp.
6
%
Honorarium Tim Penyusun 20.000.000,00264.06 4.06.03.03 032 5 2 1 01 05 20.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.683.100,004.06 4.06.03.03 26 032 5 2 2 1.683.100,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis 243.100,004.06 4.06.03.03 26 032 5 2 2 01 243.100,00 0,00 0,00
Belanja alat tulis kantor 243.100,00264.06 4.06.03.03 032 5 2 2 01 01 243.100,00 0,00 0,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 360.000,004.06 4.06.03.03 26 032 5 2 2 06 360.000,00 0,00 0,00
Belanja Fotocopy 360.000,00264.06 4.06.03.03 032 5 2 2 06 03 360.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.080.000,004.06 4.06.03.03 26 032 5 2 2 11 1.080.000,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.080.000,00264.06 4.06.03.03 032 5 2 2 11 02 1.080.000,00 0,00 0,00
PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN
HUKUM DAN HAM
431.399.250,004.06 4.06.03.03 28 431.399.250,00 0,00 0,00
RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI
MANUSIA
37.074.250,004.06 4.06.03.03 28 002 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN 37.074.250,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 25.650.000,004.06 4.06.03.03 28 002 5 2 1 25.650.000,00 0,00 0,00
Honorarium PNS 25.650.000,004.06 4.06.03.03 28 002 5 2 1 01 25.650.000,00 0,00 0,00
Honorarium Tim/Panitia 25.650.000,00284.06 4.06.03.03 002 5 2 1 01 14 25.650.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 11.424.250,004.06 4.06.03.03 28 002 5 2 2 11.424.250,00 0,00 0,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.770.250,004.06 4.06.03.03 28 002 5 2 2 06 1.770.250,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 845.250,00284.06 4.06.03.03 002 5 2 2 06 01 845.250,00 0,00 0,00
Belanja Fotocopy 925.000,00284.06 4.06.03.03 002 5 2 2 06 03 925.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan dan Minuman 252.000,004.06 4.06.03.03 28 002 5 2 2 11 252.000,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan minuman rapat 252.000,00284.06 4.06.03.03 002 5 2 2 11 02 252.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas 9.402.000,004.06 4.06.03.03 28 002 5 2 2 15 9.402.000,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 9.402.000,00284.06 4.06.03.03 002 5 2 2 15 02 9.402.000,00 0,00 0,00
BANTUAN HUKUM KEPADA
MASYARAKAT MISKIN
113.885.000,004.06 4.06.03.03 28 003 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN 113.885.000,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 34.500.000,004.06 4.06.03.03 28 003 5 2 1 34.500.000,00 0,00 0,00
Honorarium PNS 34.500.000,004.06 4.06.03.03 28 003 5 2 1 01 34.500.000,00 0,00 0,00
Honorarium Tim/Panitia 34.500.000,00284.06 4.06.03.03 003 5 2 1 01 14 34.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 79.385.000,004.06 4.06.03.03 28 003 5 2 2 79.385.000,00 0,00 0,00
54Hal :Sekretariat Daerah
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
1 2 3 7
4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
J U M L A H
(Rp.)
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
5
Rp.
6
%
Belanja Jasa Kantor 78.000.000,004.06 4.06.03.03 28 003 5 2 2 03 78.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Hukum 78.000.000,00284.06 4.06.03.03 003 5 2 2 03 44 78.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.145.000,004.06 4.06.03.03 28 003 5 2 2 06 1.145.000,00 0,00 0,00
Belanja Fotocopy 1.145.000,00284.06 4.06.03.03 003 5 2 2 06 03 1.145.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan dan Minuman 240.000,004.06 4.06.03.03 28 003 5 2 2 11 240.000,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan minuman rapat 240.000,00284.06 4.06.03.03 003 5 2 2 11 02 240.000,00 0,00 0,00
PENANGANAN PERKARA LITIGASI DAN
NON LITIGASI
280.440.000,004.06 4.06.03.03 28 004 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
SUMBER DANA : APBD, APBD KAB
280.440.000,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 44.900.000,004.06 4.06.03.03 28 004 5 2 1 44.900.000,00 0,00 0,00
Honorarium PNS 44.900.000,004.06 4.06.03.03 28 004 5 2 1 01 44.900.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.300.000,00284.06 4.06.03.03 004 5 2 1 01 01 9.300.000,00 0,00 0,00
Honorarium Tim/Panitia 35.600.000,00284.06 4.06.03.03 004 5 2 1 01 14 35.600.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 235.540.000,004.06 4.06.03.03 28 004 5 2 2 235.540.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis 45.000,004.06 4.06.03.03 28 004 5 2 2 01 45.000,00 0,00 0,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 45.000,00284.06 4.06.03.03 004 5 2 2 01 04 45.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Kantor 17.000.000,004.06 4.06.03.03 28 004 5 2 2 03 17.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Hukum 17.000.000,00284.06 4.06.03.03 004 5 2 2 03 44 17.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.950.000,004.06 4.06.03.03 28 004 5 2 2 06 1.950.000,00 0,00 0,00
Belanja Fotocopy 1.950.000,00284.06 4.06.03.03 004 5 2 2 06 03 1.950.000,00 0,00 0,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 4.000.000,004.06 4.06.03.03 28 004 5 2 2 07 4.000.000,00 0,00 0,00
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 4.000.000,00284.06 4.06.03.03 004 5 2 2 07 03 4.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas 88.395.000,004.06 4.06.03.03 28 004 5 2 2 15 88.395.000,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 88.395.000,00284.06 4.06.03.03 004 5 2 2 15 02 88.395.000,00 0,00 0,00
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimbingan Teknis PNS
6.650.000,004.06 4.06.03.03 28 004 5 2 2 17 6.650.000,00 0,00 0,00
Belanja Rapat Koordinasi 6.650.000,00284.06 4.06.03.03 004 5 2 2 17 07 6.650.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 117.500.000,004.06 4.06.03.03 28 004 5 2 2 28 117.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 117.500.000,00284.06 4.06.03.03 004 5 2 2 28 01 117.500.000,00 0,00 0,00
55Hal :Sekretariat Daerah
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
1 2 3 7
4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
J U M L A H
(Rp.)
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
5
Rp.
6
%
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN
ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN)
722.827.332,004.06 4.06.03.04 00 000 5 2 722.827.332,00 0,00 0,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
113.062.600,004.06 4.06.03.04 02 113.062.600,00 0,00 0,00
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
113.062.600,004.06 4.06.03.04 02 062 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN 113.062.600,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 6.000.000,004.06 4.06.03.04 02 062 5 2 1 6.000.000,00 0,00 0,00
Honorarium PNS 6.000.000,004.06 4.06.03.04 02 062 5 2 1 01 6.000.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.000.000,00024.06 4.06.03.04 062 5 2 1 01 01 6.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 107.062.600,004.06 4.06.03.04 02 062 5 2 2 107.062.600,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis 12.961.700,004.06 4.06.03.04 02 062 5 2 2 01 12.961.700,00 0,00 0,00
Belanja alat tulis kantor 12.811.700,00024.06 4.06.03.04 062 5 2 2 01 01 12.811.700,00 0,00 0,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 150.000,00024.06 4.06.03.04 062 5 2 2 01 04 150.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 61.828.900,004.06 4.06.03.04 02 062 5 2 2 06 61.828.900,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 60.025.000,00024.06 4.06.03.04 062 5 2 2 06 01 60.025.000,00 0,00 0,00
Belanja Fotocopy 1.803.900,00024.06 4.06.03.04 062 5 2 2 06 03 1.803.900,00 0,00 0,00
Belanja Pemeliharaan 32.272.000,004.06 4.06.03.04 02 062 5 2 2 20 32.272.000,00 0,00 0,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
18.312.000,00024.06 4.06.03.04 062 5 2 2 20 05 18.312.000,00 0,00 0,00
Belanja Pemeliharaan Software 13.960.000,00024.06 4.06.03.04 062 5 2 2 20 29 13.960.000,00 0,00 0,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
144.855.400,004.06 4.06.03.04 05 144.855.400,00 0,00 0,00
PENYEDIAAN PENGELOLAAN TATA
USAHA KEPEGAWAIAN
144.855.400,004.06 4.06.03.04 05 051 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
SUMBER DANA : APBD KAB
144.855.400,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 61.586.400,004.06 4.06.03.04 05 051 5 2 1 61.586.400,00 0,00 0,00
Honorarium PNS 8.036.400,004.06 4.06.03.04 05 051 5 2 1 01 8.036.400,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.000.000,00054.06 4.06.03.04 051 5 2 1 01 01 3.000.000,00 0,00 0,00
Honorarium Operasional Kegiatan 5.036.400,00054.06 4.06.03.04 051 5 2 1 01 15 5.036.400,00 0,00 0,00
Honorarium Non PNS 53.550.000,004.06 4.06.03.04 05 051 5 2 1 02 53.550.000,00 0,00 0,00
56Hal :Sekretariat Daerah
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
1 2 3 7
4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
J U M L A H
(Rp.)
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
5
Rp.
6
%
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 53.550.000,00054.06 4.06.03.04 051 5 2 1 02 02 53.550.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 83.269.000,004.06 4.06.03.04 05 051 5 2 2 83.269.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis 135.000,004.06 4.06.03.04 05 051 5 2 2 01 135.000,00 0,00 0,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 135.000,00054.06 4.06.03.04 051 5 2 2 01 04 135.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Kantor 71.999.800,004.06 4.06.03.04 05 051 5 2 2 03 71.999.800,00 0,00 0,00
Belanja paket/pengiriman 71.999.800,00054.06 4.06.03.04 051 5 2 2 03 07 71.999.800,00 0,00 0,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 7.720.200,004.06 4.06.03.04 05 051 5 2 2 06 7.720.200,00 0,00 0,00
Belanja Fotocopy 7.720.200,00054.06 4.06.03.04 051 5 2 2 06 03 7.720.200,00 0,00 0,00
Belanja Makanan dan Minuman 864.000,004.06 4.06.03.04 05 051 5 2 2 11 864.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Tambahan 864.000,00054.06 4.06.03.04 051 5 2 2 11 06 864.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas 2.550.000,004.06 4.06.03.04 05 051 5 2 2 15 2.550.000,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 2.550.000,00054.06 4.06.03.04 051 5 2 2 15 02 2.550.000,00 0,00 0,00
PROGRAM PENINGKATAN CAPAIAN
KINERJA APARATUR
464.909.332,004.06 4.06.03.04 35 464.909.332,00 0,00 0,00
EVALUASI KINERJA PELAYANAN PUBLIK 109.467.632,004.06 4.06.03.04 35 005 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
SUMBER DANA : APBD
109.467.632,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 52.800.000,004.06 4.06.03.04 35 005 5 2 1 52.800.000,00 0,00 0,00
Honorarium PNS 43.800.000,004.06 4.06.03.04 35 005 5 2 1 01 43.800.000,00 0,00 0,00
Honorarium Tim Pengarah 6.600.000,00354.06 4.06.03.04 005 5 2 1 01 04 6.600.000,00 0,00 0,00
Honorarium Tim Penyusun 34.200.000,00354.06 4.06.03.04 005 5 2 1 01 05 34.200.000,00 0,00 0,00
Honorarium Tim Pengelola Kegiatan 3.000.000,00354.06 4.06.03.04 005 5 2 1 01 06 3.000.000,00 0,00 0,00
Honorarium Non PNS 9.000.000,004.06 4.06.03.04 35 005 5 2 1 02 9.000.000,00 0,00 0,00
Honorarium/Upah Harian/Borongan 9.000.000,00354.06 4.06.03.04 005 5 2 1 02 04 9.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 56.667.632,004.06 4.06.03.04 35 005 5 2 2 56.667.632,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis 4.277.232,004.06 4.06.03.04 35 005 5 2 2 01 4.277.232,00 0,00 0,00
Belanja alat tulis kantor 2.738.232,00354.06 4.06.03.04 005 5 2 2 01 01 2.738.232,00 0,00 0,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 135.000,00354.06 4.06.03.04 005 5 2 2 01 04 135.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Penghargaan 1.404.000,00354.06 4.06.03.04 005 5 2 2 01 13 1.404.000,00 0,00 0,00
57Hal :Sekretariat Daerah
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
1 2 3 7
4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
J U M L A H
(Rp.)
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
5
Rp.
6
%
Belanja Cetak dan Penggandaan 8.680.000,004.06 4.06.03.04 35 005 5 2 2 06 8.680.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 3.280.000,00354.06 4.06.03.04 005 5 2 2 06 01 3.280.000,00 0,00 0,00
Belanja Fotocopy 5.400.000,00354.06 4.06.03.04 005 5 2 2 06 03 5.400.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan dan Minuman 4.080.000,004.06 4.06.03.04 35 005 5 2 2 11 4.080.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Minuman Kegiatan 4.080.000,00354.06 4.06.03.04 005 5 2 2 11 07 4.080.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas 34.680.400,004.06 4.06.03.04 35 005 5 2 2 15 34.680.400,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 34.680.400,00354.06 4.06.03.04 005 5 2 2 15 02 34.680.400,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 4.950.000,004.06 4.06.03.04 35 005 5 2 2 28 4.950.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 4.950.000,00354.06 4.06.03.04 005 5 2 2 28 01 4.950.000,00 0,00 0,00
ANALISIS JABATAN 70.414.800,004.06 4.06.03.04 35 006 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
SUMBER DANA : APBD
70.414.800,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 29.800.000,004.06 4.06.03.04 35 006 5 2 1 29.800.000,00 0,00 0,00
Honorarium PNS 29.800.000,004.06 4.06.03.04 35 006 5 2 1 01 29.800.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 17.400.000,00354.06 4.06.03.04 006 5 2 1 01 01 17.400.000,00 0,00 0,00
Honorarium Tim Pengarah 4.800.000,00354.06 4.06.03.04 006 5 2 1 01 04 4.800.000,00 0,00 0,00
Honorarium Tim Pengelola Kegiatan 7.600.000,00354.06 4.06.03.04 006 5 2 1 01 06 7.600.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 40.614.800,004.06 4.06.03.04 35 006 5 2 2 40.614.800,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.356.800,004.06 4.06.03.04 35 006 5 2 2 01 3.356.800,00 0,00 0,00
Belanja alat tulis kantor 3.221.800,00354.06 4.06.03.04 006 5 2 2 01 01 3.221.800,00 0,00 0,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 135.000,00354.06 4.06.03.04 006 5 2 2 01 04 135.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 10.944.000,004.06 4.06.03.04 35 006 5 2 2 06 10.944.000,00 0,00 0,00
Belanja Fotocopy 10.944.000,00354.06 4.06.03.04 006 5 2 2 06 03 10.944.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan dan Minuman 6.636.000,004.06 4.06.03.04 35 006 5 2 2 11 6.636.000,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan minuman rapat 6.636.000,00354.06 4.06.03.04 006 5 2 2 11 02 6.636.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas 19.678.000,004.06 4.06.03.04 35 006 5 2 2 15 19.678.000,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 19.678.000,00354.06 4.06.03.04 006 5 2 2 15 02 19.678.000,00 0,00 0,00
PENGEMBANGAN E-SAKIP 200.608.900,004.06 4.06.03.04 35 013 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
SUMBER DANA : APBD KAB
200.608.900,00 0,00 0,00
58Hal :Sekretariat Daerah
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
1 2 3 7
4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
J U M L A H
(Rp.)
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
5
Rp.
6
%
Belanja Pegawai 127.090.000,004.06 4.06.03.04 35 013 5 2 1 127.090.000,00 0,00 0,00
Honorarium PNS 127.090.000,004.06 4.06.03.04 35 013 5 2 1 01 127.090.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.850.000,00354.06 4.06.03.04 013 5 2 1 01 01 1.850.000,00 0,00 0,00
Honorarium Tim Pengarah 13.550.000,00354.06 4.06.03.04 013 5 2 1 01 04 13.550.000,00 0,00 0,00
Honorarium Tim Penyusun 48.000.000,00354.06 4.06.03.04 013 5 2 1 01 05 48.000.000,00 0,00 0,00
Honorarium Tim Pengelola Kegiatan 63.690.000,00354.06 4.06.03.04 013 5 2 1 01 06 63.690.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 73.518.900,004.06 4.06.03.04 35 013 5 2 2 73.518.900,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis 8.671.600,004.06 4.06.03.04 35 013 5 2 2 01 8.671.600,00 0,00 0,00
Belanja alat tulis kantor 8.671.600,00354.06 4.06.03.04 013 5 2 2 01 01 8.671.600,00 0,00 0,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 34.944.300,004.06 4.06.03.04 35 013 5 2 2 06 34.944.300,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 26.919.000,00354.06 4.06.03.04 013 5 2 2 06 01 26.919.000,00 0,00 0,00
Belanja Fotocopy 8.025.300,00354.06 4.06.03.04 013 5 2 2 06 03 8.025.300,00 0,00 0,00
Belanja Makanan dan Minuman 5.280.000,004.06 4.06.03.04 35 013 5 2 2 11 5.280.000,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan minuman rapat 5.280.000,00354.06 4.06.03.04 013 5 2 2 11 02 5.280.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas 24.623.000,004.06 4.06.03.04 35 013 5 2 2 15 24.623.000,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.250.000,00354.06 4.06.03.04 013 5 2 2 15 01 1.250.000,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 23.373.000,00354.06 4.06.03.04 013 5 2 2 15 02 23.373.000,00 0,00 0,00
EVALUASI KELEMBAGAAN 60.054.000,004.06 4.06.03.04 35 015 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
SUMBER DANA : APBD KAB
60.054.000,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 23.980.000,004.06 4.06.03.04 35 015 5 2 1 23.980.000,00 0,00 0,00
Honorarium PNS 23.980.000,004.06 4.06.03.04 35 015 5 2 1 01 23.980.000,00 0,00 0,00
Honorarium Tim Pengelola Kegiatan 23.980.000,00354.06 4.06.03.04 015 5 2 1 01 06 23.980.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 36.074.000,004.06 4.06.03.04 35 015 5 2 2 36.074.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.392.300,004.06 4.06.03.04 35 015 5 2 2 01 1.392.300,00 0,00 0,00
Belanja alat tulis kantor 1.302.300,00354.06 4.06.03.04 015 5 2 2 01 01 1.302.300,00 0,00 0,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 90.000,00354.06 4.06.03.04 015 5 2 2 01 04 90.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 10.781.700,004.06 4.06.03.04 35 015 5 2 2 06 10.781.700,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 7.680.000,00354.06 4.06.03.04 015 5 2 2 06 01 7.680.000,00 0,00 0,00
59Hal :Sekretariat Daerah
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
1 2 3 7
4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
J U M L A H
(Rp.)
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
5
Rp.
6
%
Belanja Fotocopy 3.101.700,00354.06 4.06.03.04 015 5 2 2 06 03 3.101.700,00 0,00 0,00
Belanja Makanan dan Minuman 13.704.000,004.06 4.06.03.04 35 015 5 2 2 11 13.704.000,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan minuman rapat 13.704.000,00354.06 4.06.03.04 015 5 2 2 11 02 13.704.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas 10.196.000,004.06 4.06.03.04 35 015 5 2 2 15 10.196.000,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 10.196.000,00354.06 4.06.03.04 015 5 2 2 15 02 10.196.000,00 0,00 0,00
REFORMASI BIROKRASI 24.364.000,004.06 4.06.03.04 35 016 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
SUMBER DANA : APBD KAB
24.364.000,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 9.050.000,004.06 4.06.03.04 35 016 5 2 1 9.050.000,00 0,00 0,00
Honorarium PNS 9.050.000,004.06 4.06.03.04 35 016 5 2 1 01 9.050.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.050.000,00354.06 4.06.03.04 016 5 2 1 01 01 9.050.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 15.314.000,004.06 4.06.03.04 35 016 5 2 2 15.314.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.579.000,004.06 4.06.03.04 35 016 5 2 2 01 1.579.000,00 0,00 0,00
Belanja alat tulis kantor 1.519.000,00354.06 4.06.03.04 016 5 2 2 01 01 1.519.000,00 0,00 0,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 60.000,00354.06 4.06.03.04 016 5 2 2 01 04 60.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 7.080.000,004.06 4.06.03.04 35 016 5 2 2 06 7.080.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 4.080.000,00354.06 4.06.03.04 016 5 2 2 06 01 4.080.000,00 0,00 0,00
Belanja Fotocopy 3.000.000,00354.06 4.06.03.04 016 5 2 2 06 03 3.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.520.000,004.06 4.06.03.04 35 016 5 2 2 11 2.520.000,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.520.000,00354.06 4.06.03.04 016 5 2 2 11 02 2.520.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas 4.135.000,004.06 4.06.03.04 35 016 5 2 2 15 4.135.000,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 4.135.000,00354.06 4.06.03.04 016 5 2 2 15 02 4.135.000,00 0,00 0,00
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN
PEMBANGUNAN)
419.587.043,004.06 4.06.03.05 00 000 5 2 419.587.043,00 0,00 0,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
79.560.343,004.06 4.06.03.05 02 79.560.343,00 0,00 0,00
PEMELIHARAAN APLIKASI SISTEM
PELAPORAN
79.560.343,004.06 4.06.03.05 02 128 LOKASI : BAGIAN PEMBANGUNAN SETDA
SUMBER DANA : APBD KAB
79.560.343,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 1.500.000,004.06 4.06.03.05 02 128 5 2 1 1.500.000,00 0,00 0,00
Honorarium PNS 1.500.000,004.06 4.06.03.05 02 128 5 2 1 01 1.500.000,00 0,00 0,00
60Hal :Sekretariat Daerah
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
1 2 3 7
4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
J U M L A H
(Rp.)
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
5
Rp.
6
%
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 750.000,00024.06 4.06.03.05 128 5 2 1 01 01 750.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 450.000,00024.06 4.06.03.05 128 5 2 1 01 17 450.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan 300.000,00024.06 4.06.03.05 128 5 2 1 01 22 300.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 78.060.343,004.06 4.06.03.05 02 128 5 2 2 78.060.343,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis 718.000,004.06 4.06.03.05 02 128 5 2 2 01 718.000,00 0,00 0,00
Belanja alat tulis kantor 658.000,00024.06 4.06.03.05 128 5 2 2 01 01 658.000,00 0,00 0,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 60.000,00024.06 4.06.03.05 128 5 2 2 01 04 60.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 390.000,004.06 4.06.03.05 02 128 5 2 2 06 390.000,00 0,00 0,00
Belanja Fotocopy 390.000,00024.06 4.06.03.05 128 5 2 2 06 03 390.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas 8.587.343,004.06 4.06.03.05 02 128 5 2 2 15 8.587.343,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 8.587.343,00024.06 4.06.03.05 128 5 2 2 15 02 8.587.343,00 0,00 0,00
Belanja Pemeliharaan 68.365.000,004.06 4.06.03.05 02 128 5 2 2 20 68.365.000,00 0,00 0,00
Belanja Pemeliharaan Software 68.365.000,00024.06 4.06.03.05 128 5 2 2 20 29 68.365.000,00 0,00 0,00
PROGRAM PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN
340.026.700,004.06 4.06.03.05 32 340.026.700,00 0,00 0,00
PENYUSUNAN BUKU LAPORAN
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN
BELANJA LANGSUNG APBD, BANTUAN
KABUPATEN/KOTA DAN TUGAS
PEMBANTUAN
92.226.200,004.06 4.06.03.05 32 001 LOKASI : BAGIAN PEMBANGUNAN SETDA
SUMBER DANA : APBD KAB
92.226.200,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 59.650.000,004.06 4.06.03.05 32 001 5 2 1 59.650.000,00 0,00 0,00
Honorarium PNS 59.650.000,004.06 4.06.03.05 32 001 5 2 1 01 59.650.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.650.000,00324.06 4.06.03.05 001 5 2 1 01 01 7.650.000,00 0,00 0,00
Honorarium Upah Bulanan 52.000.000,00324.06 4.06.03.05 001 5 2 1 01 10 52.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 32.576.200,004.06 4.06.03.05 32 001 5 2 2 32.576.200,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis 5.892.000,004.06 4.06.03.05 32 001 5 2 2 01 5.892.000,00 0,00 0,00
Belanja alat tulis kantor 5.652.000,00324.06 4.06.03.05 001 5 2 2 01 01 5.652.000,00 0,00 0,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 240.000,00324.06 4.06.03.05 001 5 2 2 01 04 240.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 26.684.200,004.06 4.06.03.05 32 001 5 2 2 06 26.684.200,00 0,00 0,00
61Hal :Sekretariat Daerah
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
1 2 3 7
4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
J U M L A H
(Rp.)
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
5
Rp.
6
%
Belanja Cetak 4.000.000,00324.06 4.06.03.05 001 5 2 2 06 01 4.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Penggandaan 6.672.000,00324.06 4.06.03.05 001 5 2 2 06 02 6.672.000,00 0,00 0,00
Belanja Fotocopy 16.012.200,00324.06 4.06.03.05 001 5 2 2 06 03 16.012.200,00 0,00 0,00
KOORDINASI PENGENDALIAN DAN
PELAPORAN KEGIATAN
179.461.500,004.06 4.06.03.05 32 002 LOKASI : BAGIAN PEMBANGUNAN SETDA
SUMBER DANA : APBD, APBD KAB
179.461.500,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 71.930.000,004.06 4.06.03.05 32 002 5 2 1 71.930.000,00 0,00 0,00
Honorarium PNS 71.930.000,004.06 4.06.03.05 32 002 5 2 1 01 71.930.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.580.000,00324.06 4.06.03.05 002 5 2 1 01 01 8.580.000,00 0,00 0,00
Honorarium Tim Evaluasi 63.350.000,00324.06 4.06.03.05 002 5 2 1 01 08 63.350.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 107.531.500,004.06 4.06.03.05 32 002 5 2 2 107.531.500,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis 6.680.200,004.06 4.06.03.05 32 002 5 2 2 01 6.680.200,00 0,00 0,00
Belanja alat tulis kantor 6.380.200,00324.06 4.06.03.05 002 5 2 2 01 01 6.380.200,00 0,00 0,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 300.000,00324.06 4.06.03.05 002 5 2 2 01 04 300.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.361.300,004.06 4.06.03.05 32 002 5 2 2 06 2.361.300,00 0,00 0,00
Belanja Fotocopy 2.361.300,00324.06 4.06.03.05 002 5 2 2 06 03 2.361.300,00 0,00 0,00
Belanja Makanan dan Minuman 21.700.000,004.06 4.06.03.05 32 002 5 2 2 11 21.700.000,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan minuman rapat 21.700.000,00324.06 4.06.03.05 002 5 2 2 11 02 21.700.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas 76.790.000,004.06 4.06.03.05 32 002 5 2 2 15 76.790.000,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 30.740.000,00324.06 4.06.03.05 002 5 2 2 15 01 30.740.000,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 46.050.000,00324.06 4.06.03.05 002 5 2 2 15 02 46.050.000,00 0,00 0,00
SOSIALISASI DAN DISEMINASI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
JASA KONSTRUKSI DAN PERATURAN
LAINNYA YANG TERKAIT
68.339.000,004.06 4.06.03.05 32 005 LOKASI : BAGIAN PEMBANGUNAN SETDA
SUMBER DANA : APBD KAB
68.339.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 68.339.000,004.06 4.06.03.05 32 005 5 2 2 68.339.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis 40.773.000,004.06 4.06.03.05 32 005 5 2 2 01 40.773.000,00 0,00 0,00
Belanja alat tulis kantor 40.611.000,00324.06 4.06.03.05 005 5 2 2 01 01 40.611.000,00 0,00 0,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 162.000,00324.06 4.06.03.05 005 5 2 2 01 04 162.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 11.550.000,004.06 4.06.03.05 32 005 5 2 2 06 11.550.000,00 0,00 0,00
62Hal :Sekretariat Daerah
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
1 2 3 7
4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
J U M L A H
(Rp.)
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
5
Rp.
6
%
Belanja Cetak 11.550.000,00324.06 4.06.03.05 005 5 2 2 06 01 11.550.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan dan Minuman 360.000,004.06 4.06.03.05 32 005 5 2 2 11 360.000,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan minuman rapat 360.000,00324.06 4.06.03.05 005 5 2 2 11 02 360.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas 15.656.000,004.06 4.06.03.05 32 005 5 2 2 15 15.656.000,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 15.656.000,00324.06 4.06.03.05 005 5 2 2 15 02 15.656.000,00 0,00 0,00
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT)
3.620.272.656,004.06 4.06.03.06 00 000 5 2 3.620.272.656,00 0,00 0,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
176.736.000,004.06 4.06.03.06 02 176.736.000,00 0,00 0,00
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
MASJID AL MUHTAROM KAJEN
150.796.000,004.06 4.06.03.06 02 002 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
SUMBER DANA : APBD, APBD KAB
150.796.000,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 65.162.500,004.06 4.06.03.06 02 002 5 2 1 65.162.500,00 0,00 0,00
Honorarium PNS 1.350.000,004.06 4.06.03.06 02 002 5 2 1 01 1.350.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.350.000,00024.06 4.06.03.06 002 5 2 1 01 01 1.350.000,00 0,00 0,00
Honorarium Non PNS 63.812.500,004.06 4.06.03.06 02 002 5 2 1 02 63.812.500,00 0,00 0,00
Honorarium/Upah Harian/Borongan 63.812.500,00024.06 4.06.03.06 002 5 2 1 02 04 63.812.500,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 85.633.500,004.06 4.06.03.06 02 002 5 2 2 85.633.500,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis 5.534.000,004.06 4.06.03.06 02 002 5 2 2 01 5.534.000,00 0,00 0,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 135.000,00024.06 4.06.03.06 002 5 2 2 01 04 135.000,00 0,00 0,00
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 5.399.000,00024.06 4.06.03.06 002 5 2 2 01 05 5.399.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan/Material 80.099.500,004.06 4.06.03.06 02 002 5 2 2 02 80.099.500,00 0,00 0,00
Belanja bahan baku bangunan 80.099.500,00024.06 4.06.03.06 002 5 2 2 02 01 80.099.500,00 0,00 0,00
PENGADAAN KOMPUTER, PRINTER, LCD
DAN PERLENGKAPANNYA
25.940.000,004.06 4.06.03.06 02 012 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN 25.940.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal 25.940.000,004.06 4.06.03.06 02 012 5 2 3 25.940.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer 25.940.000,004.06 4.06.03.06 02 012 5 2 3 12 25.940.000,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan komputer/PC 25.940.000,00024.06 4.06.03.06 012 5 2 3 12 02 25.940.000,00 0,00 0,00
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
MASYARAKAT
3.443.536.656,004.06 4.06.03.06 38 3.443.536.656,00 0,00 0,00
63Hal :Sekretariat Daerah
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
1 2 3 7
4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
J U M L A H
(Rp.)
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
5
Rp.
6
%
FASILITASI PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
454.141.880,004.06 4.06.03.06 38 004 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
SUMBER DANA : APBD
454.141.880,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 3.660.000,004.06 4.06.03.06 38 004 5 2 1 3.660.000,00 0,00 0,00
Honorarium PNS 3.660.000,004.06 4.06.03.06 38 004 5 2 1 01 3.660.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.760.000,00384.06 4.06.03.06 004 5 2 1 01 01 1.760.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan
(PPHP)
700.000,00384.06 4.06.03.06 004 5 2 1 01 03 700.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.200.000,00384.06 4.06.03.06 004 5 2 1 01 17 1.200.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 450.481.880,004.06 4.06.03.06 38 004 5 2 2 450.481.880,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas 11.175.500,004.06 4.06.03.06 38 004 5 2 2 15 11.175.500,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 8.950.000,00384.06 4.06.03.06 004 5 2 2 15 01 8.950.000,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 2.225.500,00384.06 4.06.03.06 004 5 2 2 15 02 2.225.500,00 0,00 0,00
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
439.306.380,004.06 4.06.03.06 38 004 5 2 2 23 439.306.380,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan
Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
439.306.380,00384.06 4.06.03.06 004 5 2 2 23 04 439.306.380,00 0,00 0,00
PELAYANAN KESEHATAN DAN
PELAKSANAAN IBADAH HAJI
492.258.176,004.06 4.06.03.06 38 007 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
SUMBER DANA : APBD
492.258.176,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 2.880.000,004.06 4.06.03.06 38 007 5 2 1 2.880.000,00 0,00 0,00
Honorarium PNS 2.880.000,004.06 4.06.03.06 38 007 5 2 1 01 2.880.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.880.000,00384.06 4.06.03.06 007 5 2 1 01 01 2.880.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 489.378.176,004.06 4.06.03.06 38 007 5 2 2 489.378.176,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Kantor 489.378.176,004.06 4.06.03.06 38 007 5 2 2 03 489.378.176,00 0,00 0,00
Belanja Transportasi dan Akomodasi 489.378.176,00384.06 4.06.03.06 007 5 2 2 03 13 489.378.176,00 0,00 0,00
FASILITASI PEMBINAAN BIDANG
KEAGAMAAN KABUPATEN PEKALONGAN
2.497.136.600,004.06 4.06.03.06 38 020 LOKASI : KABUPATEN PEKALONGAN
SUMBER DANA : APBD
2.497.136.600,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 872.310.000,004.06 4.06.03.06 38 020 5 2 1 872.310.000,00 0,00 0,00
Honorarium PNS 16.160.000,004.06 4.06.03.06 38 020 5 2 1 01 16.160.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.260.000,00384.06 4.06.03.06 020 5 2 1 01 01 8.260.000,00 0,00 0,00
64Hal :Sekretariat Daerah
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
1 2 3 7
4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
J U M L A H
(Rp.)
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
5
Rp.
6
%
Honorarium Tim/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 600.000,00384.06 4.06.03.06 020 5 2 1 01 02 600.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan
(PPHP)
350.000,00384.06 4.06.03.06 020 5 2 1 01 03 350.000,00 0,00 0,00
Honorarium Upah Harian 6.950.000,00384.06 4.06.03.06 020 5 2 1 01 11 6.950.000,00 0,00 0,00
Honorarium Non PNS 856.150.000,004.06 4.06.03.06 38 020 5 2 1 02 856.150.000,00 0,00 0,00
Honorarium Upah Bulanan 848.000.000,00384.06 4.06.03.06 020 5 2 1 02 03 848.000.000,00 0,00 0,00
Honorarium/Upah Harian/Borongan 8.150.000,00384.06 4.06.03.06 020 5 2 1 02 04 8.150.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.624.826.600,004.06 4.06.03.06 38 020 5 2 2 1.624.826.600,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.367.000,004.06 4.06.03.06 38 020 5 2 2 01 1.367.000,00 0,00 0,00
Belanja alat tulis kantor 725.000,00384.06 4.06.03.06 020 5 2 2 01 01 725.000,00 0,00 0,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 642.000,00384.06 4.06.03.06 020 5 2 2 01 04 642.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Kantor 65.484.000,004.06 4.06.03.06 38 020 5 2 2 03 65.484.000,00 0,00 0,00
Belanja Transportasi dan Akomodasi 56.100.000,00384.06 4.06.03.06 020 5 2 2 03 13 56.100.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Dekorasi 3.384.000,00384.06 4.06.03.06 020 5 2 2 03 15 3.384.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Pembuatan Spanduk 6.000.000,00384.06 4.06.03.06 020 5 2 2 03 19 6.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.108.000,004.06 4.06.03.06 38 020 5 2 2 06 2.108.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 350.000,00384.06 4.06.03.06 020 5 2 2 06 01 350.000,00 0,00 0,00
Belanja Fotocopy 1.758.000,00384.06 4.06.03.06 020 5 2 2 06 03 1.758.000,00 0,00 0,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 5.328.000,004.06 4.06.03.06 38 020 5 2 2 07 5.328.000,00 0,00 0,00
Belanja sewa gedung/kantor/tempat 5.328.000,00384.06 4.06.03.06 020 5 2 2 07 02 5.328.000,00 0,00 0,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 8.000.000,004.06 4.06.03.06 38 020 5 2 2 08 8.000.000,00 0,00 0,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 8.000.000,00384.06 4.06.03.06 020 5 2 2 08 01 8.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
66.318.200,004.06 4.06.03.06 38 020 5 2 2 10 66.318.200,00 0,00 0,00
Belanja sewa meja kursi 15.500.000,00384.06 4.06.03.06 020 5 2 2 10 01 15.500.000,00 0,00 0,00
Belanja sewa generator 6.600.000,00384.06 4.06.03.06 020 5 2 2 10 04 6.600.000,00 0,00 0,00
Belanja sewa tenda/tratag 20.770.000,00384.06 4.06.03.06 020 5 2 2 10 05 20.770.000,00 0,00 0,00
Belanja Sewa Sound System 23.448.200,00384.06 4.06.03.06 020 5 2 2 10 09 23.448.200,00 0,00 0,00
65Hal :Sekretariat Daerah
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
1 2 3 7
4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
J U M L A H
(Rp.)
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
5
Rp.
6
%
Belanja Makanan dan Minuman 1.320.125.000,004.06 4.06.03.06 38 020 5 2 2 11 1.320.125.000,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan minuman peserta 420.125.000,00384.06 4.06.03.06 020 5 2 2 11 04 420.125.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Minuman Kegiatan 900.000.000,00384.06 4.06.03.06 020 5 2 2 11 07 900.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Pakaian Kerja 16.114.000,004.06 4.06.03.06 38 020 5 2 2 13 16.114.000,00 0,00 0,00
Belanja pakaian kerja lapangan 16.114.000,00384.06 4.06.03.06 020 5 2 2 13 01 16.114.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas 34.982.400,004.06 4.06.03.06 38 020 5 2 2 15 34.982.400,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.880.000,00384.06 4.06.03.06 020 5 2 2 15 01 5.880.000,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 29.102.400,00384.06 4.06.03.06 020 5 2 2 15 02 29.102.400,00 0,00 0,00
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
105.000.000,004.06 4.06.03.06 38 020 5 2 2 23 105.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan
Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
105.000.000,00384.06 4.06.03.06 020 5 2 2 23 04 105.000.000,00 0,00 0,00
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN
PEREKONOMIAN)
307.600.000,004.06 4.06.03.07 00 000 5 2 307.600.000,00 0,00 0,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN
KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM
117.000.000,004.06 4.06.03.07 33 117.000.000,00 0,00 0,00
FASILITASI DAN KOORDINASI
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM
DAN LINGKUNGAN HIDUP
52.000.000,004.06 4.06.03.07 33 001 LOKASI : KAB. PEKALONGAN 52.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 8.400.000,004.06 4.06.03.07 33 001 5 2 1 8.400.000,00 0,00 0,00
Honorarium PNS 8.400.000,004.06 4.06.03.07 33 001 5 2 1 01 8.400.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.400.000,00334.06 4.06.03.07 001 5 2 1 01 01 8.400.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 43.600.000,004.06 4.06.03.07 33 001 5 2 2 43.600.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis 4.879.400,004.06 4.06.03.07 33 001 5 2 2 01 4.879.400,00 0,00 0,00
Belanja alat tulis kantor 4.729.400,00334.06 4.06.03.07 001 5 2 2 01 01 4.729.400,00 0,00 0,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 150.000,00334.06 4.06.03.07 001 5 2 2 01 04 150.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.200.000,004.06 4.06.03.07 33 001 5 2 2 06 1.200.000,00 0,00 0,00
Belanja Fotocopy 1.200.000,00334.06 4.06.03.07 001 5 2 2 06 03 1.200.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.620.000,004.06 4.06.03.07 33 001 5 2 2 11 1.620.000,00 0,00 0,00
66Hal :Sekretariat Daerah
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
1 2 3 7
4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
J U M L A H
(Rp.)
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
5
Rp.
6
%
Belanja makanan dan minuman rapat 1.620.000,00334.06 4.06.03.07 001 5 2 2 11 02 1.620.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas 35.900.600,004.06 4.06.03.07 33 001 5 2 2 15 35.900.600,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 10.920.000,00334.06 4.06.03.07 001 5 2 2 15 01 10.920.000,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 24.980.600,00334.06 4.06.03.07 001 5 2 2 15 02 24.980.600,00 0,00 0,00
SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG
CUKAI (DBHCHT)
65.000.000,004.06 4.06.03.07 33 003 LOKASI : KAB. PEKALONGAN
SUMBER DANA : APBD
65.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 5.250.000,004.06 4.06.03.07 33 003 5 2 1 5.250.000,00 0,00 0,00
Honorarium PNS 5.250.000,004.06 4.06.03.07 33 003 5 2 1 01 5.250.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.250.000,00334.06 4.06.03.07 003 5 2 1 01 01 2.250.000,00 0,00 0,00
Honorarium Upah Bulanan 3.000.000,00334.06 4.06.03.07 003 5 2 1 01 10 3.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 59.750.000,004.06 4.06.03.07 33 003 5 2 2 59.750.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis 6.101.200,004.06 4.06.03.07 33 003 5 2 2 01 6.101.200,00 0,00 0,00
Belanja alat tulis kantor 5.996.200,00334.06 4.06.03.07 003 5 2 2 01 01 5.996.200,00 0,00 0,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 105.000,00334.06 4.06.03.07 003 5 2 2 01 04 105.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Kantor 369.600,004.06 4.06.03.07 33 003 5 2 2 03 369.600,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Pembuatan Spanduk 369.600,00334.06 4.06.03.07 003 5 2 2 03 19 369.600,00 0,00 0,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.000.000,004.06 4.06.03.07 33 003 5 2 2 06 3.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Fotocopy 3.000.000,00334.06 4.06.03.07 003 5 2 2 06 03 3.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan dan Minuman 4.920.000,004.06 4.06.03.07 33 003 5 2 2 11 4.920.000,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan minuman rapat 360.000,00334.06 4.06.03.07 003 5 2 2 11 02 360.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Minuman Kegiatan 4.560.000,00334.06 4.06.03.07 003 5 2 2 11 07 4.560.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas 41.839.200,004.06 4.06.03.07 33 003 5 2 2 15 41.839.200,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 780.000,00334.06 4.06.03.07 003 5 2 2 15 01 780.000,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 41.059.200,00334.06 4.06.03.07 003 5 2 2 15 02 41.059.200,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 3.520.000,004.06 4.06.03.07 33 003 5 2 2 28 3.520.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 3.520.000,00334.06 4.06.03.07 003 5 2 2 28 01 3.520.000,00 0,00 0,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN UMUM
190.600.000,004.06 4.06.03.07 34 190.600.000,00 0,00 0,00
67Hal :Sekretariat Daerah
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
1 2 3 7
4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
J U M L A H
(Rp.)
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
5
Rp.
6
%
FASILITASI, PEMBINAAN DAN EVALUASI
PERUSAHAAN DAERAH
91.600.000,004.06 4.06.03.07 34 001 LOKASI : KAB. PEKALONGAN
SUMBER DANA : APBD
91.600.000,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 30.000.000,004.06 4.06.03.07 34 001 5 2 1 30.000.000,00 0,00 0,00
Honorarium PNS 30.000.000,004.06 4.06.03.07 34 001 5 2 1 01 30.000.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.250.000,00344.06 4.06.03.07 001 5 2 1 01 01 2.250.000,00 0,00 0,00
Honorarium Tim Pengelola Kegiatan 1.350.000,00344.06 4.06.03.07 001 5 2 1 01 06 1.350.000,00 0,00 0,00
Honorarium Tim/Panitia 25.200.000,00344.06 4.06.03.07 001 5 2 1 01 14 25.200.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 700.000,00344.06 4.06.03.07 001 5 2 1 01 17 700.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan 500.000,00344.06 4.06.03.07 001 5 2 1 01 22 500.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 61.600.000,004.06 4.06.03.07 34 001 5 2 2 61.600.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.132.000,004.06 4.06.03.07 34 001 5 2 2 01 1.132.000,00 0,00 0,00
Belanja alat tulis kantor 952.000,00344.06 4.06.03.07 001 5 2 2 01 01 952.000,00 0,00 0,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 180.000,00344.06 4.06.03.07 001 5 2 2 01 04 180.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Kantor 492.800,004.06 4.06.03.07 34 001 5 2 2 03 492.800,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Pembuatan Spanduk 492.800,00344.06 4.06.03.07 001 5 2 2 03 19 492.800,00 0,00 0,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 900.000,004.06 4.06.03.07 34 001 5 2 2 06 900.000,00 0,00 0,00
Belanja Fotocopy 900.000,00344.06 4.06.03.07 001 5 2 2 06 03 900.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.200.000,004.06 4.06.03.07 34 001 5 2 2 11 1.200.000,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.200.000,00344.06 4.06.03.07 001 5 2 2 11 02 1.200.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas 27.875.200,004.06 4.06.03.07 34 001 5 2 2 15 27.875.200,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.200.000,00344.06 4.06.03.07 001 5 2 2 15 01 5.200.000,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 22.675.200,00344.06 4.06.03.07 001 5 2 2 15 02 22.675.200,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Konsultansi 30.000.000,004.06 4.06.03.07 34 001 5 2 2 21 30.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 30.000.000,00344.06 4.06.03.07 001 5 2 2 21 01 30.000.000,00 0,00 0,00
FASILITASI, MONEV, PENGEMBANGAN
PEREKONOMIAN DAERAH DAN
INVESTASI
99.000.000,004.06 4.06.03.07 34 014 LOKASI : KAB. PEKALONGAN
SUMBER DANA : APBD
99.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 38.120.000,004.06 4.06.03.07 34 014 5 2 1 38.120.000,00 0,00 0,00
Honorarium PNS 38.120.000,004.06 4.06.03.07 34 014 5 2 1 01 38.120.000,00 0,00 0,00
68Hal :Sekretariat Daerah
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
1 2 3 7
4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
J U M L A H
(Rp.)
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
5
Rp.
6
%
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.120.000,00344.06 4.06.03.07 014 5 2 1 01 01 9.120.000,00 0,00 0,00
Honorarium Tim Pengelola Kegiatan 9.750.000,00344.06 4.06.03.07 014 5 2 1 01 06 9.750.000,00 0,00 0,00
Honorarium Tim/Panitia 19.250.000,00344.06 4.06.03.07 014 5 2 1 01 14 19.250.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 60.880.000,004.06 4.06.03.07 34 014 5 2 2 60.880.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.958.200,004.06 4.06.03.07 34 014 5 2 2 01 3.958.200,00 0,00 0,00
Belanja alat tulis kantor 3.478.200,00344.06 4.06.03.07 014 5 2 2 01 01 3.478.200,00 0,00 0,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 480.000,00344.06 4.06.03.07 014 5 2 2 01 04 480.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Kantor 6.160.000,004.06 4.06.03.07 34 014 5 2 2 03 6.160.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Pembuatan Spanduk 6.160.000,00344.06 4.06.03.07 014 5 2 2 03 19 6.160.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 5.350.000,004.06 4.06.03.07 34 014 5 2 2 06 5.350.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 4.000.000,00344.06 4.06.03.07 014 5 2 2 06 01 4.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Fotocopy 1.350.000,00344.06 4.06.03.07 014 5 2 2 06 03 1.350.000,00 0,00 0,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.800.000,004.06 4.06.03.07 34 014 5 2 2 08 1.800.000,00 0,00 0,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.800.000,00344.06 4.06.03.07 014 5 2 2 08 01 1.800.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan dan Minuman 5.960.000,004.06 4.06.03.07 34 014 5 2 2 11 5.960.000,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.160.000,00344.06 4.06.03.07 014 5 2 2 11 02 2.160.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Minuman Kegiatan 3.800.000,00344.06 4.06.03.07 014 5 2 2 11 07 3.800.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas 36.331.800,004.06 4.06.03.07 34 014 5 2 2 15 36.331.800,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 10.400.000,00344.06 4.06.03.07 014 5 2 2 15 01 10.400.000,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 25.931.800,00344.06 4.06.03.07 014 5 2 2 15 02 25.931.800,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 1.320.000,004.06 4.06.03.07 34 014 5 2 2 28 1.320.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1.320.000,00344.06 4.06.03.07 014 5 2 2 28 01 1.320.000,00 0,00 0,00
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN
PENGADAAN BARANG/JASA)
1.127.565.830,004.06 4.06.03.08 00 000 5 2 1.127.565.830,00 0,00 0,00
PROGRAM PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN
1.127.565.830,004.06 4.06.03.08 32 1.127.565.830,00 0,00 0,00
SEWA BANDWIDTH 193.758.000,004.06 4.06.03.08 32 003 LOKASI : KAJEN
SUMBER DANA : APBD KAB
193.758.000,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 600.000,004.06 4.06.03.08 32 003 5 2 1 600.000,00 0,00 0,00
69Hal :Sekretariat Daerah
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
1 2 3 7
4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
J U M L A H
(Rp.)
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
5
Rp.
6
%
Honorarium PNS 600.000,004.06 4.06.03.08 32 003 5 2 1 01 600.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 600.000,00324.06 4.06.03.08 003 5 2 1 01 01 600.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 193.158.000,004.06 4.06.03.08 32 003 5 2 2 193.158.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis 162.000,004.06 4.06.03.08 32 003 5 2 2 01 162.000,00 0,00 0,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 162.000,00324.06 4.06.03.08 003 5 2 2 01 04 162.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Kantor 192.996.000,004.06 4.06.03.08 32 003 5 2 2 03 192.996.000,00 0,00 0,00
Belanja kawat/faksimili/internet 192.996.000,00324.06 4.06.03.08 003 5 2 2 03 06 192.996.000,00 0,00 0,00
OPERASIONALISASI UNIT LAYANAN
PENGADAAN (ULP)
700.487.130,004.06 4.06.03.08 32 004 LOKASI : KAJEN 700.487.130,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 448.270.000,004.06 4.06.03.08 32 004 5 2 1 448.270.000,00 0,00 0,00
Honorarium PNS 448.270.000,004.06 4.06.03.08 32 004 5 2 1 01 448.270.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 21.720.000,00324.06 4.06.03.08 004 5 2 1 01 01 21.720.000,00 0,00 0,00
Honorarium Tim/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 259.150.000,00324.06 4.06.03.08 004 5 2 1 01 02 259.150.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan
(PPHP)
3.000.000,00324.06 4.06.03.08 004 5 2 1 01 03 3.000.000,00 0,00 0,00
Honorarium Tim Pengarah 101.400.000,00324.06 4.06.03.08 004 5 2 1 01 04 101.400.000,00 0,00 0,00
Honorarium Tim/Panitia 58.800.000,00324.06 4.06.03.08 004 5 2 1 01 14 58.800.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 4.200.000,00324.06 4.06.03.08 004 5 2 1 01 17 4.200.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 252.217.130,004.06 4.06.03.08 32 004 5 2 2 252.217.130,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis 47.386.700,004.06 4.06.03.08 32 004 5 2 2 01 47.386.700,00 0,00 0,00
Belanja alat tulis kantor 47.146.700,00324.06 4.06.03.08 004 5 2 2 01 01 47.146.700,00 0,00 0,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 240.000,00324.06 4.06.03.08 004 5 2 2 01 04 240.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 8.480.700,004.06 4.06.03.08 32 004 5 2 2 06 8.480.700,00 0,00 0,00
Belanja Fotocopy 8.480.700,00324.06 4.06.03.08 004 5 2 2 06 03 8.480.700,00 0,00 0,00
Belanja Makanan dan Minuman 10.398.000,004.06 4.06.03.08 32 004 5 2 2 11 10.398.000,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan minuman rapat 4.800.000,00324.06 4.06.03.08 004 5 2 2 11 02 4.800.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Minuman Kegiatan 5.598.000,00324.06 4.06.03.08 004 5 2 2 11 07 5.598.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas 161.951.730,004.06 4.06.03.08 32 004 5 2 2 15 161.951.730,00 0,00 0,00
70Hal :Sekretariat Daerah
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
1 2 3 7
4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
J U M L A H
(Rp.)
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
5
Rp.
6
%
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 62.240.000,00324.06 4.06.03.08 004 5 2 2 15 01 62.240.000,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 99.711.730,00324.06 4.06.03.08 004 5 2 2 15 02 99.711.730,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 24.000.000,004.06 4.06.03.08 32 004 5 2 2 28 24.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 24.000.000,00324.06 4.06.03.08 004 5 2 2 28 01 24.000.000,00 0,00 0,00
PEMBINAAN PENGELOLA PENGADAAN
BARANG/JASA
64.750.700,004.06 4.06.03.08 32 010 LOKASI : KAJEN 64.750.700,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 27.380.000,004.06 4.06.03.08 32 010 5 2 1 27.380.000,00 0,00 0,00
Honorarium PNS 27.380.000,004.06 4.06.03.08 32 010 5 2 1 01 27.380.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.120.000,00324.06 4.06.03.08 010 5 2 1 01 01 5.120.000,00 0,00 0,00
Honorarium Tim Pengelola Kegiatan 9.360.000,00324.06 4.06.03.08 010 5 2 1 01 06 9.360.000,00 0,00 0,00
Honorarium Tim/Panitia 12.900.000,00324.06 4.06.03.08 010 5 2 1 01 14 12.900.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 37.370.700,004.06 4.06.03.08 32 010 5 2 2 37.370.700,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis 4.815.800,004.06 4.06.03.08 32 010 5 2 2 01 4.815.800,00 0,00 0,00
Belanja alat tulis kantor 4.587.800,00324.06 4.06.03.08 010 5 2 2 01 01 4.587.800,00 0,00 0,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 228.000,00324.06 4.06.03.08 010 5 2 2 01 04 228.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 11.064.900,004.06 4.06.03.08 32 010 5 2 2 06 11.064.900,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 9.360.000,00324.06 4.06.03.08 010 5 2 2 06 01 9.360.000,00 0,00 0,00
Belanja Fotocopy 1.704.900,00324.06 4.06.03.08 010 5 2 2 06 03 1.704.900,00 0,00 0,00
Belanja Makanan dan Minuman 11.994.000,004.06 4.06.03.08 32 010 5 2 2 11 11.994.000,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.164.000,00324.06 4.06.03.08 010 5 2 2 11 02 1.164.000,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan minuman peserta 10.830.000,00324.06 4.06.03.08 010 5 2 2 11 04 10.830.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas 7.296.000,004.06 4.06.03.08 32 010 5 2 2 15 7.296.000,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 7.296.000,00324.06 4.06.03.08 010 5 2 2 15 02 7.296.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 2.200.000,004.06 4.06.03.08 32 010 5 2 2 28 2.200.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 2.200.000,00324.06 4.06.03.08 010 5 2 2 28 01 2.200.000,00 0,00 0,00
PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN
APLIKASI SISTEM INFORMASI
168.570.000,004.06 4.06.03.08 32 014 LOKASI : KAJEN 168.570.000,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 89.070.000,004.06 4.06.03.08 32 014 5 2 1 89.070.000,00 0,00 0,00
71Hal :Sekretariat Daerah
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
1 2 3 7
4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.03.ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
J U M L A H
(Rp.)
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
5
Rp.
6
%
Honorarium PNS 89.070.000,004.06 4.06.03.08 32 014 5 2 1 01 89.070.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.120.000,00324.06 4.06.03.08 014 5 2 1 01 01 9.120.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan
(PPHP)
300.000,00324.06 4.06.03.08 014 5 2 1 01 03 300.000,00 0,00 0,00
Honorarium Tim Pengarah 31.200.000,00324.06 4.06.03.08 014 5 2 1 01 04 31.200.000,00 0,00 0,00
Honorarium Tim Pengelola Kegiatan 48.000.000,00324.06 4.06.03.08 014 5 2 1 01 06 48.000.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 450.000,00324.06 4.06.03.08 014 5 2 1 01 17 450.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 79.500.000,004.06 4.06.03.08 32 014 5 2 2 79.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis 760.000,004.06 4.06.03.08 32 014 5 2 2 01 760.000,00 0,00 0,00
Belanja alat tulis kantor 700.000,00324.06 4.06.03.08 014 5 2 2 01 01 700.000,00 0,00 0,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 60.000,00324.06 4.06.03.08 014 5 2 2 01 04 60.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Kantor 56.400.000,004.06 4.06.03.08 32 014 5 2 2 03 56.400.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Pihak Ketiga 56.400.000,00324.06 4.06.03.08 014 5 2 2 03 16 56.400.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 450.000,004.06 4.06.03.08 32 014 5 2 2 06 450.000,00 0,00 0,00
Belanja Fotocopy 450.000,00324.06 4.06.03.08 014 5 2 2 06 03 450.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan dan Minuman 264.000,004.06 4.06.03.08 32 014 5 2 2 11 264.000,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan minuman rapat 264.000,00324.06 4.06.03.08 014 5 2 2 11 02 264.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas 21.626.000,004.06 4.06.03.08 32 014 5 2 2 15 21.626.000,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 21.626.000,00324.06 4.06.03.08 014 5 2 2 15 02 21.626.000,00 0,00 0,00
72Hal :Sekretariat Daerah
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
1 2 3 7
4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.15.ORGANISASI : KECAMATAN TALUN
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
J U M L A H
(Rp.)
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
5
Rp.
6
%
BELANJA DAERAH 2.057.432.400,004.06 4.06.15 00 00 5 2.057.432.400,00 0,00 0,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.561.835.000,004.06 4.06.15 00 00 5 1 1.561.835.000,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 1.561.835.000,004.06 4.06.15 00 00 5 1 1 1.561.835.000,00 0,00 0,00
Gaji dan Tunjangan 1.180.235.000,004.06 4.06.15 00 00 5 1 1 01 1.180.235.000,00 0,00 0,00
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1) 883.177.000,00004.06 4.06.15 00 5 1 1 01 01 879.177.000,00 ( 4.000.000,00) ( 0,45)
Tunjangan Keluarga 89.005.000,00004.06 4.06.15 00 5 1 1 01 02 89.005.000,00 0,00 0,00
Tunjangan Jabatan 1) 66.500.000,00004.06 4.06.15 00 5 1 1 01 03 66.500.000,00 0,00 0,00
Tunjangan Fungsional 15.849.000,00004.06 4.06.15 00 5 1 1 01 04 15.849.000,00 0,00 0,00
Tunjangan Fungsional Umum 17.515.000,00004.06 4.06.15 00 5 1 1 01 05 21.515.000,00 4.000.000,00 22,83
Tunjangan Beras 1) 45.500.000,00004.06 4.06.15 00 5 1 1 01 06 45.500.000,00 0,00 0,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 3.681.000,00004.06 4.06.15 00 5 1 1 01 07 3.681.000,00 0,00 0,00
Pembulatan Gaji 12.000,00004.06 4.06.15 00 5 1 1 01 08 12.000,00 0,00 0,00
Iuran BPJS Kesehatan 50.458.000,00004.06 4.06.15 00 5 1 1 01 09 50.458.000,00 0,00 0,00
Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) 2.384.000,00004.06 4.06.15 00 5 1 1 01 22 2.384.000,00 0,00 0,00
Iuran JKM (Jaminan Kematian) 6.154.000,00004.06 4.06.15 00 5 1 1 01 23 6.154.000,00 0,00 0,00
Tambahan Penghasilan PNS 381.600.000,004.06 4.06.15 00 00 5 1 1 02 381.600.000,00 0,00 0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 381.600.000,00004.06 4.06.15 00 5 1 1 02 01 381.600.000,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 495.597.400,004.06 4.06.15 00 000 5 2 495.597.400,00 0,00 0,00
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
210.649.400,004.06 4.06.15 01 210.649.400,00 0,00 0,00
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
40.000.000,004.06 4.06.15 01 002 LOKASI : KECAMATAN TALUN 40.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang Dan Jasa 40.000.000,004.06 4.06.15 01 002 5 2 2 40.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Kantor 38.700.000,004.06 4.06.15 01 002 5 2 2 03 38.700.000,00 0,00 0,00
Belanja telepon 2.400.000,00014.06 4.06.15 002 5 2 2 03 01 2.400.000,00 0,00 0,00
Belanja listrik 22.200.000,00014.06 4.06.15 002 5 2 2 03 03 22.200.000,00 0,00 0,00
Belanja surat kabar/majalah 2.700.000,00014.06 4.06.15 002 5 2 2 03 05 2.700.000,00 0,00 0,00
Belanja kawat/faksimili/internet 11.400.000,00014.06 4.06.15 002 5 2 2 03 06 11.400.000,00 0,00 0,00
85Hal :Kecamatan Talun
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
1 2 3 7
4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.15.ORGANISASI : KECAMATAN TALUN
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
J U M L A H
(Rp.)
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
5
Rp.
6
%
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan
Kantor
1.300.000,004.06 4.06.15 01 002 5 2 2 10 1.300.000,00 0,00 0,00
Belanja Sewa Hosting 1.300.000,00014.06 4.06.15 002 5 2 2 10 13 1.300.000,00 0,00 0,00
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI
KEUANGAN
36.960.000,004.06 4.06.15 01 007 LOKASI : KECAMATAN TALUN 36.960.000,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 36.600.000,004.06 4.06.15 01 007 5 2 1 36.600.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pns 36.600.000,004.06 4.06.15 01 007 5 2 1 01 36.600.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 36.600.000,00014.06 4.06.15 007 5 2 1 01 01 36.600.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang Dan Jasa 360.000,004.06 4.06.15 01 007 5 2 2 360.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis 182.400,004.06 4.06.15 01 007 5 2 2 01 182.400,00 0,00 0,00
Belanja alat tulis kantor 122.400,00014.06 4.06.15 007 5 2 2 01 01 122.400,00 0,00 0,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 60.000,00014.06 4.06.15 007 5 2 2 01 04 60.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak Dan Penggandaan 177.600,004.06 4.06.15 01 007 5 2 2 06 177.600,00 0,00 0,00
Belanja Fotocopy 177.600,00014.06 4.06.15 007 5 2 2 06 03 177.600,00 0,00 0,00
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 26.000.000,004.06 4.06.15 01 010 LOKASI : KECAMATAH TALUN
SUMBER DANA : APBD KAB
26.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 4.680.000,004.06 4.06.15 01 010 5 2 1 4.680.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pns 4.680.000,004.06 4.06.15 01 010 5 2 1 01 4.680.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.680.000,00014.06 4.06.15 010 5 2 1 01 01 4.680.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang Dan Jasa 21.320.000,004.06 4.06.15 01 010 5 2 2 21.320.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis 11.719.700,004.06 4.06.15 01 010 5 2 2 01 11.719.700,00 0,00 0,00
Belanja alat tulis kantor 10.513.700,00014.06 4.06.15 010 5 2 2 01 01 10.513.700,00 0,00 0,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.206.000,00014.06 4.06.15 010 5 2 2 01 04 1.206.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak Dan Penggandaan 9.600.300,004.06 4.06.15 01 010 5 2 2 06 9.600.300,00 0,00 0,00
Belanja Penggandaan 600.300,00014.06 4.06.15 010 5 2 2 06 02 600.300,00 0,00 0,00
Belanja Fotocopy 9.000.000,00014.06 4.06.15 010 5 2 2 06 03 9.000.000,00 0,00 0,00
PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH
TANGGA
16.095.000,004.06 4.06.15 01 014 LOKASI : KECAMATAN TALUN 16.095.000,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 350.000,004.06 4.06.15 01 014 5 2 1 350.000,00 0,00 0,00
86Hal :Kecamatan Talun
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
1 2 3 7
4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.15.ORGANISASI : KECAMATAN TALUN
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
J U M L A H
(Rp.)
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
5
Rp.
6
%
Honorarium Pns 350.000,004.06 4.06.15 01 014 5 2 1 01 350.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 350.000,00014.06 4.06.15 014 5 2 1 01 17 350.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang Dan Jasa 15.745.000,004.06 4.06.15 01 014 5 2 2 15.745.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis 15.745.000,004.06 4.06.15 01 014 5 2 2 01 15.745.000,00 0,00 0,00
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar,
battery kering)
3.397.000,00014.06 4.06.15 014 5 2 2 01 03 3.397.000,00 0,00 0,00
Belanja Peralatan Rumah Tangga 12.122.000,00014.06 4.06.15 014 5 2 2 01 15 12.122.000,00 0,00 0,00
Belanja Pot Tanaman 226.000,00014.06 4.06.15 014 5 2 2 01 34 226.000,00 0,00 0,00
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR DAERAH
50.380.000,004.06 4.06.15 01 018 LOKASI : KECAMATAN TALUN
SUMBER DANA : APBD KAB
50.380.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang Dan Jasa 50.380.000,004.06 4.06.15 01 018 5 2 2 50.380.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis 274.600,004.06 4.06.15 01 018 5 2 2 01 274.600,00 0,00 0,00
Belanja alat tulis kantor 274.600,00014.06 4.06.15 018 5 2 2 01 01 274.600,00 0,00 0,00
Belanja Cetak Dan Penggandaan 78.900,004.06 4.06.15 01 018 5 2 2 06 78.900,00 0,00 0,00
Belanja Fotocopy 78.900,00014.06 4.06.15 018 5 2 2 06 03 78.900,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman 17.972.500,004.06 4.06.15 01 018 5 2 2 11 17.972.500,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan minuman harian pegawai 4.772.500,00014.06 4.06.15 018 5 2 2 11 01 4.772.500,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan minuman rapat 13.200.000,00014.06 4.06.15 018 5 2 2 11 02 13.200.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas 32.054.000,004.06 4.06.15 01 018 5 2 2 15 32.054.000,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 25.030.000,00014.06 4.06.15 018 5 2 2 15 01 25.030.000,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 7.024.000,00014.06 4.06.15 018 5 2 2 15 02 7.024.000,00 0,00 0,00
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
DAN JASA TENAGA LAINNYA
41.214.400,004.06 4.06.15 01 040 LOKASI : KECAMATAN TALUN
SUMBER DANA : APBD KAB
41.214.400,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 350.000,004.06 4.06.15 01 040 5 2 1 350.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pns 350.000,004.06 4.06.15 01 040 5 2 1 01 350.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 350.000,00014.06 4.06.15 040 5 2 1 01 17 350.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang Dan Jasa 40.864.400,004.06 4.06.15 01 040 5 2 2 40.864.400,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis 57.200,004.06 4.06.15 01 040 5 2 2 01 57.200,00 0,00 0,00
Belanja alat tulis kantor 57.200,00014.06 4.06.15 040 5 2 2 01 01 57.200,00 0,00 0,00
87Hal :Kecamatan Talun
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
1 2 3 7
4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.15.ORGANISASI : KECAMATAN TALUN
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
J U M L A H
(Rp.)
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
5
Rp.
6
%
Belanja Jasa Kantor 40.800.000,004.06 4.06.15 01 040 5 2 2 03 40.800.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Pihak Ketiga 40.800.000,00014.06 4.06.15 040 5 2 2 03 16 40.800.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak Dan Penggandaan 7.200,004.06 4.06.15 01 040 5 2 2 06 7.200,00 0,00 0,00
Belanja Fotocopy 7.200,00014.06 4.06.15 040 5 2 2 06 03 7.200,00 0,00 0,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
115.455.800,004.06 4.06.15 02 115.455.800,00 0,00 0,00
PENGADAAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
20.799.800,004.06 4.06.15 02 005 LOKASI : KECAMATAN TALUN
SUMBER DANA : APBD KAB
20.799.800,00 0,00 0,00
Belanja Modal 20.799.800,004.06 4.06.15 02 005 5 2 3 20.799.800,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan
Darat Bermotor
20.799.800,004.06 4.06.15 02 005 5 2 3 03 20.799.800,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat
bermotor sepeda motor
20.799.800,00024.06 4.06.15 005 5 2 3 03 12 20.799.800,00 0,00 0,00
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
GEDUNG KANTOR
31.074.000,004.06 4.06.15 02 022 LOKASI : KECAMATAN TALUN
SUMBER DANA : APBD KAB
31.074.000,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 2.356.000,004.06 4.06.15 02 022 5 2 1 2.356.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pns 350.000,004.06 4.06.15 02 022 5 2 1 01 350.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 350.000,00024.06 4.06.15 022 5 2 1 01 17 350.000,00 0,00 0,00
Honorarium Non Pns 2.006.000,004.06 4.06.15 02 022 5 2 1 02 2.006.000,00 0,00 0,00
Honorarium/Upah Harian/Borongan 2.006.000,00024.06 4.06.15 022 5 2 1 02 04 2.006.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang Dan Jasa 28.718.000,004.06 4.06.15 02 022 5 2 2 28.718.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan/material 28.718.000,004.06 4.06.15 02 022 5 2 2 02 28.718.000,00 0,00 0,00
Belanja bahan baku bangunan 28.718.000,00024.06 4.06.15 022 5 2 2 02 01 28.718.000,00 0,00 0,00
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL
JABATAN
32.512.000,004.06 4.06.15 02 023 LOKASI : KECAMATAN TALUN 32.512.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang Dan Jasa 32.512.000,004.06 4.06.15 02 023 5 2 2 32.512.000,00 0,00 0,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 32.512.000,004.06 4.06.15 02 023 5 2 2 05 32.512.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Service 4.609.000,00024.06 4.06.15 023 5 2 2 05 01 4.609.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 22.917.000,00024.06 4.06.15 023 5 2 2 05 03 22.917.000,00 0,00 0,00
88Hal :Kecamatan Talun
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
1 2 3 7
4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.15.ORGANISASI : KECAMATAN TALUN
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
J U M L A H
(Rp.)
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
5
Rp.
6
%
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.754.000,00024.06 4.06.15 023 5 2 2 05 05 1.754.000,00 0,00 0,00
Belanja Accu dan Ban Mobil 3.232.000,00024.06 4.06.15 023 5 2 2 05 06 3.232.000,00 0,00 0,00
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
8.125.000,004.06 4.06.15 02 062 LOKASI : KECAMATAN TALUN 8.125.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang Dan Jasa 8.125.000,004.06 4.06.15 02 062 5 2 2 8.125.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis 30.000,004.06 4.06.15 02 062 5 2 2 01 30.000,00 0,00 0,00
Belanja alat tulis kantor 30.000,00024.06 4.06.15 062 5 2 2 01 01 30.000,00 0,00 0,00
Belanja Pemeliharaan 8.095.000,004.06 4.06.15 02 062 5 2 2 20 8.095.000,00 0,00 0,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
8.095.000,00024.06 4.06.15 062 5 2 2 20 05 8.095.000,00 0,00 0,00
PENGADAAN PERALATAN KANTOR,RT
DAN MEBELAIR
22.945.000,004.06 4.06.15 02 102 LOKASI : KECAMATAN TALUN
SUMBER DANA : APBD KAB
22.945.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal 22.945.000,004.06 4.06.15 02 102 5 2 3 22.945.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer 7.000.000,004.06 4.06.15 02 102 5 2 3 12 7.000.000,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan komputer note book 7.000.000,00024.06 4.06.15 102 5 2 3 12 03 7.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 8.449.000,004.06 4.06.15 02 102 5 2 3 13 8.449.000,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan kursi rapat 8.449.000,00024.06 4.06.15 102 5 2 3 13 05 8.449.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 7.496.000,004.06 4.06.15 02 102 5 2 3 16 7.496.000,00 0,00 0,00
Belanja modal pengadaan kamera 5.213.000,00024.06 4.06.15 102 5 2 3 16 01 5.213.000,00 0,00 0,00
Belanja modal perlengkapan sound system 2.283.000,00024.06 4.06.15 102 5 2 3 16 04 2.283.000,00 0,00 0,00
PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT
TINGKAT KECAMATAN DAN
PELIMPAHAN KEWENANGAN
169.492.200,004.06 4.06.15 39 169.492.200,00 0,00 0,00
PELAKSANAAN MUSYAWARAH
PEMBANGUNAN DESA
6.700.000,004.06 4.06.15 39 003 LOKASI : KECAMATAN TALUN
SUMBER DANA : APBD KAB
6.700.000,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 390.000,004.06 4.06.15 39 003 5 2 1 390.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pns 390.000,004.06 4.06.15 39 003 5 2 1 01 390.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 390.000,00394.06 4.06.15 003 5 2 1 01 01 390.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang Dan Jasa 6.310.000,004.06 4.06.15 39 003 5 2 2 6.310.000,00 0,00 0,00
89Hal :Kecamatan Talun
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
1 2 3 7
4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.15.ORGANISASI : KECAMATAN TALUN
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
J U M L A H
(Rp.)
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
5
Rp.
6
%
Belanja Bahan Pakai Habis 2.267.500,004.06 4.06.15 39 003 5 2 2 01 2.267.500,00 0,00 0,00
Belanja alat tulis kantor 2.243.500,00394.06 4.06.15 003 5 2 2 01 01 2.243.500,00 0,00 0,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 24.000,00394.06 4.06.15 003 5 2 2 01 04 24.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Kantor 123.200,004.06 4.06.15 39 003 5 2 2 03 123.200,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Pembuatan Spanduk 123.200,00394.06 4.06.15 003 5 2 2 03 19 123.200,00 0,00 0,00
Belanja Cetak Dan Penggandaan 1.563.300,004.06 4.06.15 39 003 5 2 2 06 1.563.300,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 9.000,00394.06 4.06.15 003 5 2 2 06 01 9.000,00 0,00 0,00
Belanja Fotocopy 1.554.300,00394.06 4.06.15 003 5 2 2 06 03 1.554.300,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman 2.356.000,004.06 4.06.15 39 003 5 2 2 11 2.356.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Minuman Kegiatan 2.356.000,00394.06 4.06.15 003 5 2 2 11 07 2.356.000,00 0,00 0,00
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA 44.347.500,004.06 4.06.15 39 005 LOKASI : KECAMATAN TALUN
SUMBER DANA : APBD KAB
44.347.500,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 36.880.000,004.06 4.06.15 39 005 5 2 1 36.880.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pns 36.880.000,004.06 4.06.15 39 005 5 2 1 01 36.880.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 29.200.000,00394.06 4.06.15 005 5 2 1 01 01 29.200.000,00 0,00 0,00
Honorarium Tim Pengelola Kegiatan 7.680.000,00394.06 4.06.15 005 5 2 1 01 06 7.680.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang Dan Jasa 7.467.500,004.06 4.06.15 39 005 5 2 2 7.467.500,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis 731.200,004.06 4.06.15 39 005 5 2 2 01 731.200,00 0,00 0,00
Belanja alat tulis kantor 731.200,00394.06 4.06.15 005 5 2 2 01 01 731.200,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Kantor 2.800.000,004.06 4.06.15 39 005 5 2 2 03 2.800.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Pembuatan Spanduk 2.800.000,00394.06 4.06.15 005 5 2 2 03 19 2.800.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak Dan Penggandaan 1.536.300,004.06 4.06.15 39 005 5 2 2 06 1.536.300,00 0,00 0,00
Belanja Fotocopy 1.536.300,00394.06 4.06.15 005 5 2 2 06 03 1.536.300,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman 2.400.000,004.06 4.06.15 39 005 5 2 2 11 2.400.000,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.400.000,00394.06 4.06.15 005 5 2 2 11 02 2.400.000,00 0,00 0,00
FASILITASI PENINGKATAN PERAN
PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN
25.580.000,004.06 4.06.15 39 006 LOKASI : KECAMATAN TALUN
SUMBER DANA : APBD KAB
25.580.000,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 2.340.000,004.06 4.06.15 39 006 5 2 1 2.340.000,00 0,00 0,00
90Hal :Kecamatan Talun
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
1 2 3 7
4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.15.ORGANISASI : KECAMATAN TALUN
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
J U M L A H
(Rp.)
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
5
Rp.
6
%
Honorarium Pns 2.340.000,004.06 4.06.15 39 006 5 2 1 01 2.340.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.340.000,00394.06 4.06.15 006 5 2 1 01 01 2.340.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang Dan Jasa 23.240.000,004.06 4.06.15 39 006 5 2 2 23.240.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis 4.055.400,004.06 4.06.15 39 006 5 2 2 01 4.055.400,00 0,00 0,00
Belanja alat tulis kantor 4.045.400,00394.06 4.06.15 006 5 2 2 01 01 4.045.400,00 0,00 0,00
Belanja Dokumentasi 10.000,00394.06 4.06.15 006 5 2 2 01 11 10.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan/material 800.600,004.06 4.06.15 39 006 5 2 2 02 800.600,00 0,00 0,00
Belanja bahan/bibit tanaman 800.600,00394.06 4.06.15 006 5 2 2 02 02 800.600,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Kantor 2.000.000,004.06 4.06.15 39 006 5 2 2 03 2.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Pembuatan Spanduk 2.000.000,00394.06 4.06.15 006 5 2 2 03 19 2.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak Dan Penggandaan 1.398.000,004.06 4.06.15 39 006 5 2 2 06 1.398.000,00 0,00 0,00
Belanja Fotocopy 1.398.000,00394.06 4.06.15 006 5 2 2 06 03 1.398.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman 11.476.000,004.06 4.06.15 39 006 5 2 2 11 11.476.000,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan minuman rapat 9.576.000,00394.06 4.06.15 006 5 2 2 11 02 9.576.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Minuman Kegiatan 1.900.000,00394.06 4.06.15 006 5 2 2 11 07 1.900.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas 3.510.000,004.06 4.06.15 39 006 5 2 2 15 3.510.000,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.510.000,00394.06 4.06.15 006 5 2 2 15 01 3.510.000,00 0,00 0,00
FASILITASI PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT
24.500.000,004.06 4.06.15 39 014 LOKASI : KECAMATAN TALUN
SUMBER DANA : APBD KAB
24.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 18.380.000,004.06 4.06.15 39 014 5 2 1 18.380.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pns 18.380.000,004.06 4.06.15 39 014 5 2 1 01 18.380.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.680.000,00394.06 4.06.15 014 5 2 1 01 01 6.680.000,00 0,00 0,00
Honorarium Tim Pengelola Kegiatan 11.700.000,00394.06 4.06.15 014 5 2 1 01 06 11.700.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang Dan Jasa 6.120.000,004.06 4.06.15 39 014 5 2 2 6.120.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.627.200,004.06 4.06.15 39 014 5 2 2 01 1.627.200,00 0,00 0,00
Belanja alat tulis kantor 1.627.200,00394.06 4.06.15 014 5 2 2 01 01 1.627.200,00 0,00 0,00
Belanja Cetak Dan Penggandaan 2.812.800,004.06 4.06.15 39 014 5 2 2 06 2.812.800,00 0,00 0,00
Belanja Penggandaan 180.000,00394.06 4.06.15 014 5 2 2 06 02 180.000,00 0,00 0,00
91Hal :Kecamatan Talun
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
1 2 3 7
4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.15.ORGANISASI : KECAMATAN TALUN
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
J U M L A H
(Rp.)
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
5
Rp.
6
%
Belanja Fotocopy 2.632.800,00394.06 4.06.15 014 5 2 2 06 03 2.632.800,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman 1.680.000,004.06 4.06.15 39 014 5 2 2 11 1.680.000,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.680.000,00394.06 4.06.15 014 5 2 2 11 02 1.680.000,00 0,00 0,00
PENGADAAN SISTEM INFORMASI
TERHADAP LAYANAN PUBLIK
6.190.000,004.06 4.06.15 39 015 LOKASI : KECAMATAN TALUN
SUMBER DANA : APBD KAB
6.190.000,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 650.000,004.06 4.06.15 39 015 5 2 1 650.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pns 650.000,004.06 4.06.15 39 015 5 2 1 01 650.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 350.000,00394.06 4.06.15 015 5 2 1 01 17 350.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan 300.000,00394.06 4.06.15 015 5 2 1 01 22 300.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang Dan Jasa 5.540.000,004.06 4.06.15 39 015 5 2 2 5.540.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis 529.000,004.06 4.06.15 39 015 5 2 2 01 529.000,00 0,00 0,00
Belanja alat tulis kantor 529.000,00394.06 4.06.15 015 5 2 2 01 01 529.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Kantor 3.040.000,004.06 4.06.15 39 015 5 2 2 03 3.040.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Pihak Ketiga 3.040.000,00394.06 4.06.15 015 5 2 2 03 16 3.040.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak Dan Penggandaan 1.251.000,004.06 4.06.15 39 015 5 2 2 06 1.251.000,00 0,00 0,00
Belanja Fotocopy 1.251.000,00394.06 4.06.15 015 5 2 2 06 03 1.251.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman 720.000,004.06 4.06.15 39 015 5 2 2 11 720.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Minuman Kegiatan 720.000,00394.06 4.06.15 015 5 2 2 11 07 720.000,00 0,00 0,00
FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI
TERPADU KECAMATAN (PATEN)
15.000.000,004.06 4.06.15 39 021 LOKASI : KECAMATAN TALUN 15.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 6.450.000,004.06 4.06.15 39 021 5 2 1 6.450.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pns 6.450.000,004.06 4.06.15 39 021 5 2 1 01 6.450.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.450.000,00394.06 4.06.15 021 5 2 1 01 01 6.450.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang Dan Jasa 8.550.000,004.06 4.06.15 39 021 5 2 2 8.550.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis 758.000,004.06 4.06.15 39 021 5 2 2 01 758.000,00 0,00 0,00
Belanja alat tulis kantor 758.000,00394.06 4.06.15 021 5 2 2 01 01 758.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Kantor 1.600.000,004.06 4.06.15 39 021 5 2 2 03 1.600.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Pembuatan Spanduk 1.600.000,00394.06 4.06.15 021 5 2 2 03 19 1.600.000,00 0,00 0,00
92Hal :Kecamatan Talun
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
1 2 3 7
4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.15.ORGANISASI : KECAMATAN TALUN
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
J U M L A H
(Rp.)
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
5
Rp.
6
%
Belanja Cetak Dan Penggandaan 6.192.000,004.06 4.06.15 39 021 5 2 2 06 6.192.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 5.400.000,00394.06 4.06.15 021 5 2 2 06 01 5.400.000,00 0,00 0,00
Belanja Fotocopy 792.000,00394.06 4.06.15 021 5 2 2 06 03 792.000,00 0,00 0,00
PENYELENGGARAAN APRESIASI DAN
KREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKAT
KECAMATAN
4.026.000,004.06 4.06.15 39 024 LOKASI : KECAMATAN TALUN
SUMBER DANA : APBD KAB
4.026.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang Dan Jasa 4.026.000,004.06 4.06.15 39 024 5 2 2 4.026.000,00 0,00 0,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 480.000,004.06 4.06.15 39 024 5 2 2 08 480.000,00 0,00 0,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 480.000,00394.06 4.06.15 024 5 2 2 08 01 480.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman 3.546.000,004.06 4.06.15 39 024 5 2 2 11 3.546.000,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan minuman rapat 216.000,00394.06 4.06.15 024 5 2 2 11 02 216.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Makanan dan Minuman 3.330.000,00394.06 4.06.15 024 5 2 2 11 08 3.330.000,00 0,00 0,00
FASILITASI PENINGKATAN KUALITAS
PENANGANAN KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN TINGKAT KECAMATAN DAN
DESA
4.606.400,004.06 4.06.15 39 026 LOKASI : KECAMATAN TALUN 4.606.400,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 750.000,004.06 4.06.15 39 026 5 2 1 750.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pns 750.000,004.06 4.06.15 39 026 5 2 1 01 750.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 750.000,00394.06 4.06.15 026 5 2 1 01 01 750.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang Dan Jasa 3.856.400,004.06 4.06.15 39 026 5 2 2 3.856.400,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis 550.400,004.06 4.06.15 39 026 5 2 2 01 550.400,00 0,00 0,00
Belanja alat tulis kantor 550.400,00394.06 4.06.15 026 5 2 2 01 01 550.400,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman 3.306.000,004.06 4.06.15 39 026 5 2 2 11 3.306.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Minuman Kegiatan 3.306.000,00394.06 4.06.15 026 5 2 2 11 07 3.306.000,00 0,00 0,00
FASILITASI FORUM KESEHATAN
TINGKAT KECAMATAN
38.542.300,004.06 4.06.15 39 039 LOKASI : KECAMATAN TALUN
SUMBER DANA : APBD, APBD KAB
38.542.300,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 10.200.000,004.06 4.06.15 39 039 5 2 1 10.200.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pns 10.200.000,004.06 4.06.15 39 039 5 2 1 01 10.200.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.200.000,00394.06 4.06.15 039 5 2 1 01 01 10.200.000,00 0,00 0,00
93Hal :Kecamatan Talun
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
1 2 3 7
4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.15.ORGANISASI : KECAMATAN TALUN
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
J U M L A H
(Rp.)
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
5
Rp.
6
%
Belanja Barang Dan Jasa 24.420.300,004.06 4.06.15 39 039 5 2 2 24.420.300,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis 7.521.800,004.06 4.06.15 39 039 5 2 2 01 7.521.800,00 0,00 0,00
Belanja alat tulis kantor 781.800,00394.06 4.06.15 039 5 2 2 01 01 781.800,00 0,00 0,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 24.000,00394.06 4.06.15 039 5 2 2 01 04 24.000,00 0,00 0,00
Belanja Dokumentasi 2.000,00394.06 4.06.15 039 5 2 2 01 11 2.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan dan Alat Kesehatan Pakai Habis 6.714.000,00394.06 4.06.15 039 5 2 2 01 25 6.714.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan/material 1.200.000,004.06 4.06.15 39 039 5 2 2 02 1.200.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Pertanian 1.200.000,00394.06 4.06.15 039 5 2 2 02 10 1.200.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Kantor 1.200.000,004.06 4.06.15 39 039 5 2 2 03 1.200.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Pembuatan Spanduk 1.200.000,00394.06 4.06.15 039 5 2 2 03 19 1.200.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak Dan Penggandaan 778.500,004.06 4.06.15 39 039 5 2 2 06 778.500,00 0,00 0,00
Belanja Fotocopy 778.500,00394.06 4.06.15 039 5 2 2 06 03 778.500,00 0,00 0,00
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan
Kantor
3.920.000,004.06 4.06.15 39 039 5 2 2 10 3.920.000,00 0,00 0,00
Belanja sewa tenda/tratag 2.010.000,00394.06 4.06.15 039 5 2 2 10 05 2.010.000,00 0,00 0,00
Belanja Sewa Sound System 1.910.000,00394.06 4.06.15 039 5 2 2 10 09 1.910.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman 9.800.000,004.06 4.06.15 39 039 5 2 2 11 9.800.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Minuman Kegiatan 9.800.000,00394.06 4.06.15 039 5 2 2 11 07 9.800.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal 3.922.000,004.06 4.06.15 39 039 5 2 3 3.922.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 775.000,004.06 4.06.15 39 039 5 2 3 10 775.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 775.000,00394.06 4.06.15 039 5 2 3 10 12 775.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 3.147.000,004.06 4.06.15 39 039 5 2 3 19 3.147.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Medis dan
Non Medis
3.147.000,00394.06 4.06.15 039 5 2 3 19 17 3.147.000,00 0,00 0,00
94Hal :Kecamatan Talun
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
1 2 3 7
4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.23.ORGANISASI : KECAMATAN KARANGDADAP
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
J U M L A H
(Rp.)
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
5
Rp.
6
%
BELANJA DAERAH 1.927.205.600,004.06 4.06.23 00 000 5 1.927.205.600,00 0,00 0,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.542.955.000,004.06 4.06.23 00 000 5 1 1.542.955.000,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 1.542.955.000,004.06 4.06.23 00 000 5 1 1 1.542.955.000,00 0,00 0,00
Gaji dan Tunjangan 1.163.155.000,004.06 4.06.23 00 000 5 1 1 01 1.163.155.000,00 0,00 0,00
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1) 872.139.594,00004.06 4.06.23 00 5 1 1 01 01 872.139.594,00 0,00 0,00
Tunjangan Keluarga 79.630.838,00004.06 4.06.23 00 5 1 1 01 02 79.649.066,00 18.228,00 0,02
Tunjangan Jabatan 1) 75.995.000,00004.06 4.06.23 00 5 1 1 01 03 75.995.000,00 0,00 0,00
Tunjangan Fungsional 5.040.000,00004.06 4.06.23 00 5 1 1 01 04 5.040.000,00 0,00 0,00
Tunjangan Fungsional Umum 22.515.000,00004.06 4.06.23 00 5 1 1 01 05 22.520.000,00 5.000,00 0,02
Tunjangan Beras 1) 44.827.980,00004.06 4.06.23 00 5 1 1 01 06 44.827.980,00 0,00 0,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 3.136.336,00004.06 4.06.23 00 5 1 1 01 07 3.136.336,00 0,00 0,00
Pembulatan Gaji 7.461,00004.06 4.06.23 00 5 1 1 01 08 7.461,00 0,00 0,00
Iuran BPJS Kesehatan 51.712.584,00004.06 4.06.23 00 5 1 1 01 09 51.712.584,00 0,00 0,00
Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) 2.287.545,00004.06 4.06.23 00 5 1 1 01 22 2.264.317,00 ( 23.228,00) ( 1,01)
Iuran JKM (Jaminan Kematian) 5.862.662,00004.06 4.06.23 00 5 1 1 01 23 5.862.662,00 0,00 0,00
Tambahan Penghasilan PNS 379.800.000,004.06 4.06.23 00 000 5 1 1 02 379.800.000,00 0,00 0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 379.800.000,00004.06 4.06.23 00 5 1 1 02 01 379.800.000,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 384.250.600,004.06 4.06.23 00 000 5 2 384.250.600,00 0,00 0,00
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
255.389.800,004.06 4.06.23 01 255.389.800,00 0,00 0,00
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
25.160.000,004.06 4.06.23 01 002 LOKASI : KEC. KARANGDADAP 25.160.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang Dan Jasa 25.160.000,004.06 4.06.23 01 002 5 2 2 25.160.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Kantor 25.160.000,004.06 4.06.23 01 002 5 2 2 03 25.160.000,00 0,00 0,00
1Hal :Kecamatan Karangdadap
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
1 2 3 7
4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.23.ORGANISASI : KECAMATAN KARANGDADAP
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
J U M L A H
(Rp.)
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
5
Rp.
6
%
Belanja telepon 8.400.000,00014.06 4.06.23 002 5 2 2 03 01 8.400.000,00 0,00 0,00
Belanja listrik 14.640.000,00014.06 4.06.23 002 5 2 2 03 03 14.640.000,00 0,00 0,00
Belanja surat kabar/majalah 1.320.000,00014.06 4.06.23 002 5 2 2 03 05 1.320.000,00 0,00 0,00
Belanja kawat/faksimili/internet 800.000,00014.06 4.06.23 002 5 2 2 03 06 800.000,00 0,00 0,00
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI
KEUANGAN
39.298.200,004.06 4.06.23 01 007 LOKASI : KEC. KARANGDADAP 39.298.200,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 33.310.000,004.06 4.06.23 01 007 5 2 1 33.310.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pns 33.310.000,004.06 4.06.23 01 007 5 2 1 01 33.310.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.390.000,00014.06 4.06.23 007 5 2 1 01 01 1.390.000,00 0,00 0,00
Honorarium Upah Bulanan 31.920.000,00014.06 4.06.23 007 5 2 1 01 10 31.920.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang Dan Jasa 5.988.200,004.06 4.06.23 01 007 5 2 2 5.988.200,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis 716.000,004.06 4.06.23 01 007 5 2 2 01 716.000,00 0,00 0,00
Belanja alat tulis kantor 716.000,00014.06 4.06.23 007 5 2 2 01 01 716.000,00 0,00 0,00
Belanja Pemeliharaan 5.272.200,004.06 4.06.23 01 007 5 2 2 20 5.272.200,00 0,00 0,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
5.272.200,00014.06 4.06.23 007 5 2 2 20 05 5.272.200,00 0,00 0,00
PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH
TANGGA
71.521.600,004.06 4.06.23 01 014 LOKASI : KEC. KARANGDADAP
SUMBER DANA : APBD
71.521.600,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 1.986.400,004.06 4.06.23 01 014 5 2 1 1.986.400,00 0,00 0,00
Honorarium Pns 1.560.000,004.06 4.06.23 01 014 5 2 1 01 1.560.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.560.000,00014.06 4.06.23 014 5 2 1 01 01 1.560.000,00 0,00 0,00
Honorarium Non Pns 426.400,004.06 4.06.23 01 014 5 2 1 02 426.400,00 0,00 0,00
Honorarium/Upah Harian/Borongan 426.400,00014.06 4.06.23 014 5 2 1 02 04 426.400,00 0,00 0,00
Belanja Barang Dan Jasa 66.621.200,004.06 4.06.23 01 014 5 2 2 66.621.200,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis 46.494.200,004.06 4.06.23 01 014 5 2 2 01 46.494.200,00 0,00 0,00
Belanja alat tulis kantor 14.821.400,00014.06 4.06.23 014 5 2 2 01 01 14.821.400,00 0,00 0,00
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar,
battery kering)
2.638.400,00014.06 4.06.23 014 5 2 2 01 03 2.638.400,00 0,00 0,00
2Hal :Kecamatan Karangdadap
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
1 2 3 7
4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.23.ORGANISASI : KECAMATAN KARANGDADAP
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
J U M L A H
(Rp.)
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
5
Rp.
6
%
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 870.000,00014.06 4.06.23 014 5 2 2 01 04 870.000,00 0,00 0,00
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 8.997.400,00014.06 4.06.23 014 5 2 2 01 05 8.997.400,00 0,00 0,00
Belanja Komponen dan Material Peralatan Kantor 577.000,00014.06 4.06.23 014 5 2 2 01 09 577.000,00 0,00 0,00
Belanja Peralatan Rumah Tangga 11.850.000,00014.06 4.06.23 014 5 2 2 01 15 11.850.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan dan Alat Kesehatan Pakai Habis 6.740.000,00014.06 4.06.23 014 5 2 2 01 25 6.740.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan/material 8.727.800,004.06 4.06.23 01 014 5 2 2 02 8.727.800,00 0,00 0,00
Belanja bahan baku bangunan 1.605.800,00014.06 4.06.23 014 5 2 2 02 01 1.605.800,00 0,00 0,00
Belanja bahan instalasi listrik 7.122.000,00014.06 4.06.23 014 5 2 2 02 18 7.122.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Kantor 3.446.400,004.06 4.06.23 01 014 5 2 2 03 3.446.400,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Pembuatan Spanduk 3.446.400,00014.06 4.06.23 014 5 2 2 03 19 3.446.400,00 0,00 0,00
Belanja Cetak Dan Penggandaan 1.932.800,004.06 4.06.23 01 014 5 2 2 06 1.932.800,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 392.000,00014.06 4.06.23 014 5 2 2 06 01 392.000,00 0,00 0,00
Belanja Penggandaan 252.000,00014.06 4.06.23 014 5 2 2 06 02 252.000,00 0,00 0,00
Belanja Fotocopy 1.288.800,00014.06 4.06.23 014 5 2 2 06 03 1.288.800,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman 6.020.000,004.06 4.06.23 01 014 5 2 2 11 6.020.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Minuman Kegiatan 6.020.000,00014.06 4.06.23 014 5 2 2 11 07 6.020.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal 2.914.000,004.06 4.06.23 01 014 5 2 3 2.914.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 2.914.000,004.06 4.06.23 01 014 5 2 3 19 2.914.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Medis dan
Non Medis
2.914.000,00014.06 4.06.23 014 5 2 3 19 17 2.914.000,00 0,00 0,00
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 26.360.000,004.06 4.06.23 01 017 LOKASI : KEC. KARANGDADAP 26.360.000,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 1.560.000,004.06 4.06.23 01 017 5 2 1 1.560.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pns 1.560.000,004.06 4.06.23 01 017 5 2 1 01 1.560.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.560.000,00014.06 4.06.23 017 5 2 1 01 01 1.560.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang Dan Jasa 24.800.000,004.06 4.06.23 01 017 5 2 2 24.800.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman 24.800.000,004.06 4.06.23 01 017 5 2 2 11 24.800.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Minuman Kegiatan 24.800.000,00014.06 4.06.23 017 5 2 2 11 07 24.800.000,00 0,00 0,00
3Hal :Kecamatan Karangdadap
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
1 2 3 7
4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.23.ORGANISASI : KECAMATAN KARANGDADAP
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
J U M L A H
(Rp.)
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
5
Rp.
6
%
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR DAERAH
28.500.000,004.06 4.06.23 01 018 LOKASI : KEC. KARANGDADAP 28.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang Dan Jasa 28.500.000,004.06 4.06.23 01 018 5 2 2 28.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas 28.500.000,004.06 4.06.23 01 018 5 2 2 15 28.500.000,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 23.580.000,00014.06 4.06.23 018 5 2 2 15 01 23.580.000,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 4.920.000,00014.06 4.06.23 018 5 2 2 15 02 4.920.000,00 0,00 0,00
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
DAN JASA TENAGA LAINNYA
64.550.000,004.06 4.06.23 01 040 LOKASI : KEC. KARANGDADAP 64.550.000,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 3.350.000,004.06 4.06.23 01 040 5 2 1 3.350.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pns 3.350.000,004.06 4.06.23 01 040 5 2 1 01 3.350.000,00 0,00 0,00
Honorarium Upah Bulanan 3.000.000,00014.06 4.06.23 040 5 2 1 01 10 3.000.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 350.000,00014.06 4.06.23 040 5 2 1 01 17 350.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang Dan Jasa 61.200.000,004.06 4.06.23 01 040 5 2 2 61.200.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Kantor 61.200.000,004.06 4.06.23 01 040 5 2 2 03 61.200.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Pihak Ketiga 61.200.000,00014.06 4.06.23 040 5 2 2 03 16 61.200.000,00 0,00 0,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
45.125.200,004.06 4.06.23 02 45.125.200,00 0,00 0,00
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
GEDUNG KANTOR
16.288.200,004.06 4.06.23 02 022 LOKASI : KEC. KARANGDADAP 16.288.200,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 5.791.800,004.06 4.06.23 02 022 5 2 1 5.791.800,00 0,00 0,00
Honorarium Non Pns 5.791.800,004.06 4.06.23 02 022 5 2 1 02 5.791.800,00 0,00 0,00
Honorarium/Upah Harian/Borongan 5.791.800,00024.06 4.06.23 022 5 2 1 02 04 5.791.800,00 0,00 0,00
Belanja Barang Dan Jasa 10.496.400,004.06 4.06.23 02 022 5 2 2 10.496.400,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.601.200,004.06 4.06.23 02 022 5 2 2 01 2.601.200,00 0,00 0,00
Belanja bahan bakar 2.601.200,00024.06 4.06.23 022 5 2 2 01 39 2.601.200,00 0,00 0,00
Belanja Bahan/material 7.895.200,004.06 4.06.23 02 022 5 2 2 02 7.895.200,00 0,00 0,00
Belanja bahan baku bangunan 7.895.200,00024.06 4.06.23 022 5 2 2 02 01 7.895.200,00 0,00 0,00
4Hal :Kecamatan Karangdadap
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
1 2 3 7
4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.23.ORGANISASI : KECAMATAN KARANGDADAP
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
J U M L A H
(Rp.)
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
5
Rp.
6
%
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KENDARAAN DINAS JABATAN
28.837.000,004.06 4.06.23 02 031 LOKASI : KEC. KARANGDADAP 28.837.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang Dan Jasa 28.837.000,004.06 4.06.23 02 031 5 2 2 28.837.000,00 0,00 0,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 28.837.000,004.06 4.06.23 02 031 5 2 2 05 28.837.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Service 4.463.000,00024.06 4.06.23 031 5 2 2 05 01 4.463.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 20.500.000,00024.06 4.06.23 031 5 2 2 05 03 20.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2.190.000,00024.06 4.06.23 031 5 2 2 05 05 2.190.000,00 0,00 0,00
Belanja Accu dan Ban Mobil 1.684.000,00024.06 4.06.23 031 5 2 2 05 06 1.684.000,00 0,00 0,00
PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT
TINGKAT KECAMATAN DAN
PELIMPAHAN KEWENANGAN
83.735.600,004.06 4.06.23 39 83.735.600,00 0,00 0,00
PELAKSANAAN MUSYAWARAH
PEMBANGUNAN DESA
8.305.000,004.06 4.06.23 39 003 LOKASI : KEC. KARANGDADAP 8.305.000,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 6.680.000,004.06 4.06.23 39 003 5 2 1 6.680.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pns 6.680.000,004.06 4.06.23 39 003 5 2 1 01 6.680.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 780.000,00394.06 4.06.23 003 5 2 1 01 01 780.000,00 0,00 0,00
Honorarium Tim/Panitia 5.900.000,00394.06 4.06.23 003 5 2 1 01 14 5.900.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang Dan Jasa 1.625.000,004.06 4.06.23 39 003 5 2 2 1.625.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis 125.000,004.06 4.06.23 39 003 5 2 2 01 125.000,00 0,00 0,00
Belanja alat tulis kantor 125.000,00394.06 4.06.23 003 5 2 2 01 01 125.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Kantor 225.000,004.06 4.06.23 39 003 5 2 2 03 225.000,00 0,00 0,00
Belanja Transportasi dan Akomodasi 225.000,00394.06 4.06.23 003 5 2 2 03 13 225.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas 1.275.000,004.06 4.06.23 39 003 5 2 2 15 1.275.000,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.275.000,00394.06 4.06.23 003 5 2 2 15 01 1.275.000,00 0,00 0,00
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA 31.146.200,004.06 4.06.23 39 005 LOKASI : KEC. KARANGDADAP 31.146.200,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 18.550.000,004.06 4.06.23 39 005 5 2 1 18.550.000,00 0,00 0,00
5Hal :Kecamatan Karangdadap
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
1 2 3 7
4.06URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.23.ORGANISASI : KECAMATAN KARANGDADAP
SEBELUM
PERUBAHAN
4
SETELAH
PERUBAHAN
J U M L A H
(Rp.)
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
5
Rp.
6
%
Honorarium Pns 18.550.000,004.06 4.06.23 39 005 5 2 1 01 18.550.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.950.000,00394.06 4.06.23 005 5 2 1 01 01 2.950.000,00 0,00 0,00
Honorarium Tim/Panitia 15.600.000,00394.06 4.06.23 005 5 2 1 01 14 15.600.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang Dan Jasa 12.596.200,004.06 4.06.23 39 005 5 2 2 12.596.200,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.041.200,004.06 4.06.23 39 005 5 2 2 01 2.041.200,00 0,00 0,00
Belanja alat tulis kantor 2.041.200,00394.06 4.06.23 005 5 2 2 01 01 2.041.200,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Kantor 400.000,004.06 4.06.23 39 005 5 2 2 03 400.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Pembuatan Spanduk 400.000,00394.06 4.06.23 005 5 2 2 03 19 400.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman 7.680.000,004.06 4.06.23 39 005 5 2 2 11 7.680.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Minuman Kegiatan 7.680.000,00394.06 4.06.23 005 5 2 2 11 07 7.680.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas 2.475.000,004.06 4.06.23 39 005 5 2 2 15 2.475.000,00 0,00 0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.475.000,00394.06 4.06.23 005 5 2 2 15 01 2.475.000,00 0,00 0,00
FASILITASI PENINGKATAN PERAN
PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN
32.084.400,004.06 4.06.23 39 006 LOKASI : KEC. KARANGDADAP 32.084.400,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai 2.340.000,004.06 4.06.23 39 006 5 2 1 2.340.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pns 2.340.000,004.06 4.06.23 39 006 5 2 1 01 2.340.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.340.000,00394.06 4.06.23 006 5 2 1 01 01 2.340.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang Dan Jasa 29.744.400,004.06 4.06.23 39 006 5 2 2 29.744.400,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis 144.400,004.06 4.06.23 39 006 5 2 2 01 144.400,00 0,00 0,00
Belanja alat tulis kantor 144.400,00394.06 4.06.23 006 5 2 2 01 01 144.400,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Kantor 3.200.000,004.06 4.06.23 39 006 5 2 2 03 3.200.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Pembuatan Spanduk 3.200.000,00394.06 4.06.23 006 5 2 2 03 19 3.200.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman 22.200.000,004.06 4.06.23 39 006 5 2 2 11 22.200.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Minuman Kegiatan 22.200.000,00394.06 4.06.23 006 5 2 2 11 07 22.200.000,00 0,00 0,00
Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu 4.200.000,004.06 4.06.23 39 006 5 2 2 14 4.200.000,00 0,00 0,00
Belanja pakaian batik tradisional 4.200.000,00394.06 4.06.23 006 5 2 2 14 03 4.200.000,00 0,00 0,00
PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS
PENANGANAN PENGADUAN
12.200.000,004.06 4.06.23 39 007 LOKASI : KEC. KARANGDADAP 12.200.000,00 0,00 0,00
6Hal :Kecamatan Karangdadap