Tabel Evaluasi Pm2l 2009

39
D. PELAKSANAAN PROGRAM PM2L KABUPATEN KAPUAS TAHUN ANGGARAN 2009 1.1 EVALUASI KEGIATAN PM2L DI DESA TARUNG MANUAH KECAMATAN BASARANG No Program / Kegiatan Output Biaya (Rp) Sumbe r Dana Waktu Pelaksan aan (Triwula n) Penanggung Jawab (SKPD) Realisasi Kegiatan Permasalahan Pemecahan Masalah Keuanga n (%) Fisi k (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I Pembangunan Prasarana dasar 1. Pembangunan jalan kecamatan (Bidang Bina Marga) Jalan Kecamatan / desa 444.512. 000,- APBD II II, III Dinas PU 95 100 II Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan 1. Pengadaan alat peraga olahraga dan pelajaran Tersedianya alat peraga olahraga dan pelajaran 8.500.00 0,- APBD II II Dinas Pendidikan 100 100 II I Peningkatan akses masyarakat terhadap kesehatan 1. Penyuluhan kesehatan lingkungan (Indude desa Periode 2008). 2. Pelatihan 2 kegiatan Terlatihnya kader M2L 1 unit 5.160.00 0,- 13.464.0 00,- APBD II APBD II II, III II II, III Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 100 100 100 100 100 100 Laporan Kegiatan PM2L Kab. Kapuas tahun 2009……………………………………………………………………….. 1

description

PM2L 2009

Transcript of Tabel Evaluasi Pm2l 2009

Page 1: Tabel Evaluasi Pm2l 2009

D. PELAKSANAAN PROGRAM PM2L KABUPATEN KAPUAS TAHUN ANGGARAN 2009

1.1 EVALUASI KEGIATAN PM2L DI DESA TARUNG MANUAH KECAMATAN BASARANG

No Program / Kegiatan Output Biaya (Rp) Sumber Dana

Waktu Pelaksanaan

(Triwulan)

Penanggung Jawab (SKPD)

Realisasi KegiatanPermasalahan Pemecahan MasalahKeuangan

(%)Fisik (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11I Pembangunan Prasarana dasar

1. Pembangunan jalan kecamatan (Bidang Bina Marga)

Jalan Kecamatan / desa

444.512.000,- APBD II II, III Dinas PU 95 100

II Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan1. Pengadaan alat peraga

olahraga dan pelajaranTersedianya alat peraga olahraga dan pelajaran

8.500.000,- APBD II II Dinas Pendidikan 100 100

III Peningkatan akses masyarakat terhadap kesehatan1. Penyuluhan

kesehatan lingkungan (Indude desa Periode 2008).

2. Pelatihan kader M2L (Indude desa Periode 2008)

3. Pembangunan Poskesde

2 kegiatan

Terlatihnya kader M2L1 unit

5.160.000,-

13.464.000,-

300.014.000,-

APBD II

APBD II

APBD II

II, III

II

II, III

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

100

100

100

100

100

100

IV. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan1. Penyediaan sarana produksi

pertanian / perkebunan2. Pembuatan kios buah

3. Pengadaan benih ikan Nila

20 Ha

10.000 btg karet okulasi

10 unit

100.000.000,-

47.750.000,-

5.550.000,-

APBD II

APBD II

APBD II

III, IV

II, III

III

Dinas Perkebunan dan KehutananDinas Perindagkop & UKMDiskanlut

100

100

0

100

100

0 Lokasi kurang memenuhi syarat untuk budidaya ikan karena tingkat keasamaan air (PH) yang tinggi

Pembuatan kolam terpal untuk memudahkan pengelolaan kualitas air

Laporan Kegiatan PM2L Kab. Kapuas tahun 2009……………………………………………………………………….. 1

Page 2: Tabel Evaluasi Pm2l 2009

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 114. Praktek pembuatan pakan ikan

5. Pengadaan pakan apung6. SPPD pembinaan

5.000 ekor

1 paket600 kg

500.000,-

7.500.000,-2.160.000,-

APBD II

APBD IIAPBD II

II – IV

II – IVII – IV

Diskanlut

DiskanlutDiskanlut

100

021,75

100

025

V. Pemberdayaan Masyarakat1. Honor sarjana PM2L

periode angkatan 20082. SPPD orientasi

Musrenbangdes PM2L 20093. Pemberian stimulan

pembangunan desa4. Penyediaan sumur

bor5. Penyuluhan bagi ibu

rumah tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera (MKS)

12 bulan

1 kegiatan

Genset, mesin jahit, mesin tik dan sound system1 buah

17.400.000,-

10.000.000,-

88.781.333,-

05.000.000,-

APBD II

APBD II

APBD II

APBD II

APBD II

I – IV

II, III

II, III

II

Badan PMD

Badan PMD

Badan PMD

Badan Lingkungan HidupBadan PP & KB

75

100

100

0

100

75

100

100

0

100

Penyediaan sumur bor dialihkan ke Desa Datah Kapas, mengingat Dinas PU mengadakan pembuatan sumur bor di desa Tarung Manuah

Tahun anggaran 2010 BPLH berkomitmen menganggarkan kembali pengadaan sumur bor di Desa Tarung Manuah

Laporan Kegiatan PM2L Kab. Kapuas tahun 2009……………………………………………………………………….. 2

Page 3: Tabel Evaluasi Pm2l 2009

1.2 EVALUASI KEGIATAN PM2L DI DESA DATAH KAPAS / TUMBANG DIRING KEC. KAPUAS TENGAH

No Program / Kegiatan Output Biaya (Rp) Sumber Dana

Waktu Pelaksanaan

(Triwulan)

Penanggung Jawab (SKPD)

Realisasi KegiatanPermasalahan Pemecahan MasalahKeuangan

(%)Fisik (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11I. Pembangunan Prasarana dasar

II Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan6. Pengadaan alat

peraga olahraga dan pelajaranTersedianya alat peraga olahraga dan pelajaran

8.500.000,- APBD II II Dinas Pendidikan 100 100

III Peningkatan akses masyarakat terhadap kesehatan1. Penyuluhan kesehatan

lingkungan 2. Pelatihan kader M2L

2 kegiatanTerlatihnya kader M2L

6.200.000,-13.464.000,-

APBD IIAPBD II

II, IIIII

Dinas KesehatanDinas Kesehatan

100100

100100

IV. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan1. Penyediaan sarana produksi

pertanian / perkebunan

2. Bantuan pembentukan koperasi

3. Demplot sapi potong

50 Ha27.500 btg karet OMT1 lokasi

4 ekor

132.687.500,-

5.000.000,-

28.000.000,-

APBD II

APBD II

APBD II

III – IV

II, III

II, III

Dinas Perkebunan & Kehutanan

Dinas Perindagkop & UKM

Dinas Peternakan

0

100

100

25

100

100

Pengadaan bibit karet OMT menunggu musim penghujan

- Penanganan bibit selanjutnya dilokasi pengembangan

- Calon petani / calon lahan sudah siap

V. Pemberdayaan Masyarakat1. Honor sarjana PM2L

periode angkatan 200812 bulan 17.400.000,- APBD II I – IV Badan PMD 75 75

Laporan Kegiatan PM2L Kab. Kapuas tahun 2009……………………………………………………………………….. 3

Page 4: Tabel Evaluasi Pm2l 2009

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112. SPPD orientasi

Musrenbangdes PM2L 20093. Pemberian stimulan

pembangunan desa4. Penyuluhan bagi ibu

rumah tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera (MKS)

5. Penyediaan sumur bor

1 kegiatan

Genset, mesin jahit, mesin tik dan sound system

1 buah

10.000.000,-

88.781.333,-

12.000.000,-

25.000.000,-

APBD II

APBD II

APBD II

APBD II

II, III

II, III

II

II

Badan PMD

Badan PMD

Badan PP & KB

Badan Lingkungan Hidup

100

100

100

0

100

100

100

50 Pindahan lokasi sasaran kegiatan dari Desa Tarung Manuah

1.3 EVALUASI KEGIATAN PM2L DI DESA LAWANG KAJANG KECAMATAN TIMPAH

No Program / Kegiatan Output Biaya (Rp) Sumber Dana

Waktu Pelaksanaan

(Triwulan)

Penanggung Jawab (SKPD)

Realisasi KegiatanPermasalahan Pemecahan MasalahKeuangan

(%)Fisik (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11I. Pembangunan Prasarana dasar

1. Pembangunan dermaga Desa2. Pembangunan Infrastruktur

perdesaan (Bidang Cipta Karya)

1 unitJalan lingkungan / desa

250.000.000,-250.000.000,-

II Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan

1. Pengadaan alat peraga olahraga dan pelajaran

Tersedianya alat peraga olahraga dan pelajaran

8.500.000,- APBD II II Dinas Pendidikan 100 100

III Peningkatan akses masyarakat terhadap kesehatan1. Penyuluhan kesehatan lingkungan 2. Pelatihan kader M2L

2 kegiatanTerlatihnya kader M2L

4.800.000,-13.464.000,-

APBD IIAPBD II

II, IIIII

Dinas KesehatanDinas Kesehatan

100100

100100

IV. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan1. Penyediaan sarana produksi

pertanian / perkebunan2. Bantuan pembentukan koperasi

50 Ha27.500 btg karet okulasi OMT

132.687.500,-5.000.000,-

47.500.000,-

APBD II

APBD II

III – IV

II, III

Dinas Perkebunan & KehutananDinas

0

100

25

100

Pengadaan bibit karet OMT menunggu musim penghujan

- Penanganan bibit selanjutnya dilokasi pengembangan

Laporan Kegiatan PM2L Kab. Kapuas tahun 2009……………………………………………………………………….. 4

Page 5: Tabel Evaluasi Pm2l 2009

3. Pembentukan kebun percontohan hortikultura croping

4. Keterampilan menjahit5. Demplot sapi potong6. Pengadaan benih ikan nila7. Pengadaan pakan apung8. SPPD pembinaan

1 lokasiPerluasan area hortikultura seluas 5 Ha4 ekor7.000 ekor900 kg

5.000.000,-28.000.000,-7.700.000,-

11.250.000,-2.160.000,-

APBD IIAPBD IIAPBD IIAPBD IIAPBD IIAPBD II

II, IIIIII, IVII, III

IIIII – IVII – IV

Perindagkop & UKMDinas PeternakanDiskanlutDinas NakersosDinas PeternakanDiskanlutDiskanlutDiskanlut

100

00

10000

21,75

100

00

10000

25

Wilayah / lokasi kurang memenuhi syarat teknis untuk usaha budidaya ikan

Dalam proses pengajuan pencairan anggaran

Kolam yang ada mengalami kekeringan akibat kemarau panjang

- Calon petani / calon lahan sudah siap

Kegiatan perikanan dikonsentrasikan di desa Tarung manuah dan Lawang Kajang

Mempercepat proses pencairan anggaran

Menunggu musim hujan diperkirakan awal 2009

V. Pemberdayaan Masyarakat1. Honor sarjana PM2L periode

angkatan 20082. SPPD orientasi Musrenbangdes

PM2L 20093. Pemberian stimulan pembangunan

desa4. Penyediaan sumur bor

12 bulan

1 kegiatan

Genset, mesin jahit, mesin tik dan sound system

1 buah

17.400.000,-

10.000.000,-

88.781.333,-

25.000.000,-

APBD II

APBD II

APBD II

APBD II

I – IV

II, III

II, III

III

Badan PMD

Badan PMD

Badan PMD

Badan Lingkungan Hidup

75

100

100

0

75

100

100

20

Dalam proses

Laporan Kegiatan PM2L Kab. Kapuas tahun 2009……………………………………………………………………….. 5

Page 6: Tabel Evaluasi Pm2l 2009

BAB IIIRENCANA KEGIATAN DAN LOKASI PM2L TAHUN 2010 KABUPATEN KAPUAS

A. RANCANGAN RENCANA AKSI PM2L SKPD KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2010

KABUPATEN : KAPUASKECAMATAN : TIMPAHDESA : LUNGKUH LAYANG

NO. PROGRAM KEGIATAN OUT PUT BIAYA(Rp)

SUMBERBIAYA

WAKTUPELAKSA-AAN

PENANGGUNGJAWAB

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Program Pembangunan Prasarana Dasar

1. Pembangunan sub terminal

2. Pembangunan / Peningkatan Jalan Lingkungan

3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan

4. Penetapan dan Penegasan Batas Daerah : Survei pelacakan dan

penegasan batas/survei lokasi pembangunan tugu/PBU.

Pemasangan Pilar Batas Utama (PBU) 3 buah Kab. Kapuas – Kab. Barsel.

Tersedianya / Terbangunnya 1 buah Sub Terminal

Terdapatnya kepastian terhadap batas wilayah administrasi Pemerintahan Kab. Kapuas dan Kab. Barito selatan di Wilayah Desa Lungkuh Layang Kec. Timpah.

350.000.000,-

400.000.000,-

120.000.000,-

50.000.000,-

60.000.000,-

APBD KAB

APBD KAB

APBD KAB

APBD KAB

APBD KAB

II 1. Dinas Perhubungan Infokom

2-3 Dinas PU4. Setda (Bag. Adm.

Pem - Um)5. Bapedalda

Laporan Kegiatan PM2L Kab. Kapuas tahun 2009……………………………………………………………………….. 6

Page 7: Tabel Evaluasi Pm2l 2009

1 2 3 4 5 6 7 8 Pembuatan Gerbang Batas

Wilayah Kab. Kapuas – Kab. Barsel. Pembuatan Peta Batas Penyusunan peta Adm. Pemdes

Lungkuh Layang dan Tata Ruang Desa.

5. Penyediaan pompa air pakai dragon 1 unit

250.000.000,-

5.000.000,-10.000.000,-

50.000.000,-

APBD KAB

APBD KABAPBD KAB

APBD KAB

II. Program Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pendidikan

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana olahraga untuk SDN

2. Pengadaan alat praktek dan peraga siswa

3. Pengadaan meubelair Pengganti SDN4. Penyediaan buku pelajaran untuk SDN

5. Penambahan ruang kelas SDN

6. Rehabilitasi sedang / berat bangunan sekolah SDN

7. Biaya Operasional Sekolah (Pemeliharaan rutin sekolah) dana APBD

8. Biaya Operasional Sekolah (BOS) dana APBN

9. Pelaksanaan Try Out UASBN SD10.Pelaksanaan UASBN SD11.Pengadaan buku Raport Siswa SD,

Buku Agenda, Buku Absen

1 paket

1 paket

1 paket1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket1 paket1 paket

25.000.000,-

20.000.000,-

100.000.000,-10.000.000,-

100.000.000,-

300.000.000,-

1.872.000,-

46.052.000,-

25.000.000,-25.000.000,-25.000.000,-

APBD KAB

APBD KAB

APBD KABAPBD KAB

APBD KAB

APBD KAB

APBD KAB

APBN

APBNAPBNAPBN

1-11 Dinas Pendidikan

12 Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya & Pariwisata

Laporan Kegiatan PM2L Kab. Kapuas tahun 2009……………………………………………………………………….. 7

Page 8: Tabel Evaluasi Pm2l 2009

1 2 3 4 5 6 7 8 Pengadaan alat olahraga untuk

Karang Taruna / Pemuda DesaTersedianya peralatan olahraga berupa ; Bola kaki 2 bh, bola volley 2 buah, raket bulutangkis 4 set, net bulutangkis 1 bh, bet tenis meja 4 bh, nettenis meja 1 bh, bola tenis meja 1 doz & catur 2 bh

5.775.000,- APBD KAB

III. Program Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Kesehatan

1. Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi Polindes / Poskesdes

2. Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan

3. Keterampilan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

4. Pembuatan tempat MCK

Tersedianya sarana Poskesdes Desa Lungkuh Layang- Terlaksananya pendidikan Kader

Desa Mahaga Lewu- Terlaksananya pelatihan keluarga

sadar gizi- Terlaksananya Kegiatan Gerakan

Sayang Ibu (GSI)- Terlaksananya pertemuan Desa

(Tabulin)- Tersedianya media promosi

kesehatan berupa spanduk 18 buah dan leaflet 200 lembar

- Terlaksananya Monev dan Pelaporan

Meningkatkan pendapatan ekonomi keluargaTersedianya 1 unit MCK

300.000.000,-

3.000.000,-

3.000.000,-

3.000.000,-

3.000.000,-

1.766.666,-

3.333.333,-

20.000.000,-

75.000.000,-

DAK-BK dan APBD

APBD KAB

APBD KAB

APBD KAB

APBD KAB

APBD KAB

APBD KAB

APBD KAB

APBD KAB

1-2 Dinas Kesehatan3 Badan PP & KB4 Bapedalda

IV. Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

1. Pembangunan Pasar Desa2. Pelatihan perbengkelan sepeda motor

3. Sertifikasi tanah melalui Prona Tahun Anggaran 2010

Terbangunnya Pasar Desa. Meningkatnya keterampilan masya-rakat atau pencari kerja Sertifikat tanah sebanyak 100 persil.

250.000.000,-40.000.000,-

0

APBD KABAPBD KAB

APBN

1. Badan PMD2. Dinas Nakersos3. Kantor Badan

Pertanahan Nasional

Laporan Kegiatan PM2L Kab. Kapuas tahun 2009……………………………………………………………………….. 8

Page 9: Tabel Evaluasi Pm2l 2009

1 2 3 4 5 6 7 8

4. Sosialisasi Pengembangan Kelembagaan Koperasi

5. Pembentukan Koperasi Program PM2L

6. Monev kelembagaan koperasi

7. Bantuan bibit ikanBantuan pakan ikanBantuan penyempurnaan kolamPembinaan dan Pelatihan

8. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan

9. Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat.

10.Pelatihan petani peternak dan pelaku agribisnis

11 Percepatan Diversifikasi Pangan :a. Pelatihan peningkatan pengetahuan

petani melalui penganekaragaman makanan bahan lokal

b. Penguatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan & gizi (P2KPG) bagi kelompok wanita

12.Pemutihan pembuatan akte secara gratis

Terlaksananya kegiatan sosialisasi kelembagaan koperasia. Terlaksananya pembentukan

koperasi bagi peserta Program PM2L

b. Tersedianya biaya adm. Proses pendirian/pembentukan koperasi

Terlaksananya kegiatan monev kelembagaan koperasi12.000 ekor1.500 kg pakan4 buah kolam1 paketTersedianya bantuan bibit karet okulasi seluas 25 haBibit ternak ayam 500 ekor

Terlaksananya pelatihan calon penggaduh ternak ayam untuk 30 KK

Terlaksananya kegiatan pelatihan dan meningkatkan pengetahuan.

Terbinanya satu kelompok wanita (20 orang)

Terlaksananya pembuatan akta secara gratis kepada masyarakat

5.250.000,-

5.250.000,-

4.116.666,-

5.250.000,-

52.450.000,-

125.000.000,-

50.000.000,-

12.000.000,-

15.000.000,-

30.000.000,-

0

APBD KAB

APBD KAB

APBD KAB

APBD KAB

APBD KAB

APBD KAB

APBD KAB

APBD KAB

APBD KAB

APBD KAB

APBN

II, III

I, II

I, II

I, II

I, II

4-6 Dinas Perindagkop & UKM

7. Dinas Perikanan & Kelautan

8. Dinas Perkebunan & Kehutanan

9-10 Dinas Peternakan11Kantor Ketahanan

Pangan12Dinas Dukcapil13Dinas Dukcapil14 Badan PMD

Laporan Kegiatan PM2L Kab. Kapuas tahun 2009……………………………………………………………………….. 9

Page 10: Tabel Evaluasi Pm2l 2009

1 2 3 4 5 6 7 813.Pembuatan Elektrik KTP

14.Pemanfaatan lahan kritis untuk pembuatan kolam ikan, ternak ayam dikelilingi pohon pisang (Lamyamsang)

Terciptanya akurasi pendataan penduduk Terbukanya lahan untuk kegiatan produktif

0

75.000.000,-

APBN

APBD KAB

II

V. Program Pemberdayaan Masyarakat

1. Honor Sarjana PM2L Periode Angkatan 2008 dan 2009

2. Perjalanan Dinas Tim Kordinasi PM2L Kab. Kapuas - Dalam Daerah- Luar Daerah

3. Pembangunan Kantor Desa4. Pemberian stimulan pembangunan

Desa5. Pembangunan Posyandu6. Penguatan Kapasitas Kelembagaan

Desa7. Pembangunan Pos jaga / ronda

12 bulan x @ Rp. 1.450.000,- x 2org

1 kegiatan

1 unit + meubelair1 unit sound system + 2 unit mesin jahit

1 unitLembaga yang ada di Desa dapat berfungsi dengan baik1 bh

34.800.000,-

16.666.666,-10.000.000,-

300.000.000,-20.000.000,-

75.000.000,-50.000.000,-

25.000.000,-

APBD KAB

APBD KABAPBD KABAPBD KABAPBD KAB

APBD KABAPBD KAB

APBD KAB

1-6 Badan PMD7. Badan

Kesbangpol & Linmas

JUMLAH 3.591.582.331,-

B. RANCANGAN RENCANA AKSI PM2L SKPD KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2010

Laporan Kegiatan PM2L Kab. Kapuas tahun 2009……………………………………………………………………….. 10

Page 11: Tabel Evaluasi Pm2l 2009

KABUPATEN : KAPUASKECAMATAN : KAPUAS TENGAHDESA : BALAI BANJANG

NO. PROGRAM KEGIATAN OUT PUT BIAYA(Rp)

SUMBERBIAYA

WAKTUPELAKSANAAN

PENANGGUNGJAWAB

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Program Pembangunan Prasarana Dasar

1. Pembangunan / Peningkatan Jalan Lingkungan

2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan

3. Pembangunan dermaga / pelabuhan desa

4. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (SHS)

5. Penyediaan pompa air pakai dragon

Tersedianya / terbangunnya Dermaga Desa125 unit ( @ Rp.6 juta)

1 unit

400.000.000,-

120.000.000,-

400.000.000,-

750.000.000,-

50.000.000,-

APBD KAB

APBD KAB

APBD KAB

APBD KAB

APBD KAB

II

1-2Dinas PU3 Dinas Perhubungan

Infokom4 Dinas Pertambangan

& energi5. Bapedalda

II. Program Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pendidikan

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana olahraga untuk SDN

2. Pengadaan alat praktek dan peraga siswa

3. Pengadaan meubelair Pengganti SDN4. Penyediaan buku pelajaran untuk SDN5. Penambahan ruang kelas SDN6. Rehabilitasi sedang / berat bangunan

sekolah SDN

1 paket

1 paket

1 paket1 paket1 paket1 paket

25.000.000,-

20.000.000,-

100.000.000,-10.000.000,-

100.000.000,-300.000.000,-

APBD KAB

APBD KAB

APBD KABAPBD KABAPBD KABAPBD KAB

1-11 Dinas Pendidikan

Laporan Kegiatan PM2L Kab. Kapuas tahun 2009……………………………………………………………………….. 11

Page 12: Tabel Evaluasi Pm2l 2009

1 2 3 4 5 6 7 87. Biaya Operasional Sekolah

(Pemeliharaan rutin sekolah) dana APBD

8. Biaya Operasional Sekolah (BOS) dana APBN

9. Pelaksanaan Try Out UASBN SD10.Pelaksanaan UASBN SD11.Pengadaan buku Raport Siswa SD,

Buku Agenda, Buku Absen

12.Pengadaan alat olahraga untuk Karang Taruna / Pemuda Desa

1 paket

1 paket

1 paket1 paket1 paket

Tersedianya peralatan olahraga berupa ; Bola kaki 2 bh, bola volley 2 buah, raket bulutangkis 4 set, net bulutangkis 1 bh, bet tenis meja 4 bh, net tenis meja 1 bh, bola tenis meja 1 doz dan catur 2 bh

1.872.000,-

46.052.000,-

25.000.000,-25.000.000,-25.000.000,-

5.775.000,-

APBD KAB

APBN

APBNAPBNAPBN

APBD KAB 12. Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata

III. Program Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Kesehatan

1. Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi Polindes / Poskesdes

2. Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan

Tersedianya sarana Poskesdes Desa Balai Banjang- Terlaksananya pendidikan Kader

Desa Mahaga Lewu- Terlaksananya pelatihan keluarga

sadar gizi- Terlaksananya Kegiatan Gerakan

Sayang Ibu (GSI)- Terlaksananya pertemuan Desa

(Tabulin)- Tersedianya media promosi

kesehatan berupa spanduk 18 buah dan leaflet 200 lembar

300.000.000,-

3.000.000,-

3.000.000,-

3.000.000,-

3.000.000,-

1.766.666,-

DAK-BK dan APBD

APBD KAB

APBD KAB

APBD KAB

APBD KAB

APBD KAB

1-2 Dinas Kesehatan3. Bapedalda

Laporan Kegiatan PM2L Kab. Kapuas tahun 2009……………………………………………………………………….. 12

Page 13: Tabel Evaluasi Pm2l 2009

1 2 3 4 5 6 7 83. Pembuatan tempat MCK - Terlaksananya

Monev dan Pelaporan- Tersedianya 1 unit

MCK

3.333.333,-

75.000.000,-

APBD KAB

APBD KAB

IV. Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

1. Sosialisasi Pengembangan Kelembagaan Koperasi

2. Pembentukan koperasi Program PM2L

3. Monev kelembagaan koperasi

4. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan

5. Percontohan Kebun Hortikultura

6. Pengembangan tanaman padi 25 Ha7. Pelatihan petani peternak dan pelaku

agribisnis8. Bantuan bibit ikan

Bantuan pakan ikanBantuan penyempurnaan kolamPembinaan dan Pelatihan

9. Sertifikasi tanah melalui Prona Tahun Anggaran 2010

Terlaksananya kegiatan sosialisasi kelembagaan koperasia. Terlaksananya pembentukan

koperasi bagi peserta Program PM2L

b. Tersedianya biaya adm. Proses pendirian/pembentukan koperasi

Terlaksananya kegiatan monev kelembagaan koperasiTersedianya bantuan bibit karet okulasi seluas 25 haTersedianya Bantuan bibit mangga / kuini 100 pohon, bibit Rambutan 200 pohon, bibit Durian 200 pohon dan Pupuk NPK/Organik

Bantuan benih padiTerlaksananya pelatihan calon penggaduh ternak kambing utk 15 KK12.000 ekor1.500 kg pakan4 buah kolam1 paketSertifikat tanah sebanyak 100 persil.

5.250.000,-

5.250.000,-

4.116.666,-

5.250.000,-

125.000.000,-

50.000.000,-

4.375.000,-14.000.000,-

74.450.000,-

0

APBD KAB

APBD KAB

APBD KAB

APBD KAB

APBD KAB

APBD KAB

APBD KABAPBD KAB

APBD KAB

APBN

MT. OKMAR

MT. OKMARI, II

II, III

1-3 Dinas Perindagkop4. Dinas Perkebunan

& Kehutanan5-6 Dinas Pertanian TPH7. Dinas Peternakan8. Dinas Perikanan

& Kelautan9. BPN10-11 Dinas Dukcapil12-13 Badan PMD

Laporan Kegiatan PM2L Kab. Kapuas tahun 2009……………………………………………………………………….. 13

Page 14: Tabel Evaluasi Pm2l 2009

1 2 3 4 5 6 7 810.Pemutihan pembuatan akte secara

gratis11.Pembuatan Elektrik KTP

12.Pembangunan Pasar Desa13.Pemanfaatan lahan kritis untuk

pembuatan kolam ikan, ternak ayam dikelilingi pohon pisang (Lamyamsang)

Terlaksananya pembuatan akta secara gratis kepada masyarakatTerciptanya akurasi pendataan penduduk 1 unitTerbukanya lahan untuk kegiatan produktif

0

0

250.000.000,-75.000.000,-

APBN

APBN

APBD KABAPBD KAB

II

V Program Pemberdayaan Masyarakat

1. Honor Sarjana PM2L Periode Angkatan 2008 dan 2009

2. Perjalanan Dinas Tim Kordinasi PM2L Kab. Kapuas - Dalam Daerah- Luar Daerah

3. Pemberian stimulan pembangunan Desa

4. Pembangunan Kantor Desa5. Pembangunan Posyandu6. Penguatan Kapasitas Kelembagaan

Desa7. Pelatihan keterampilan untuk ibu-ibu

PKK

12 bulan x @ Rp.1.450.000,- x 2 org

1 kegiatan

1 unit Sound system + 2 mesin jahit

1 unit + Meubelair1 unitLembaga yang ada di Desa dapat berfungsi dengan baikMenambah wawasan dan keterampilan ibu –ibu PKK

34.800.000,-

16.666.667,-10.000.000,-20.000.000,-

300.000.000,-75.000.000,-50.000.000,-

10.000.000,-

APBD KAB

APBD KABAPBD KABAPBD KAB

APBD KABAPBD KABAPBD KAB

APBD KAB

1-6 Badan PMD7 Sekretariat PKK

JUMLAH 3.924.957.332,-

C. RANCANGAN RENCANA AKSI PM2L SKPD KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2010

Laporan Kegiatan PM2L Kab. Kapuas tahun 2009……………………………………………………………………….. 14

Page 15: Tabel Evaluasi Pm2l 2009

KABUPATEN : KAPUASKECAMATAN : KAPUAS HULUDESA : TANGIRANG

NO. PROGRAM KEGIATAN OUT PUT BIAYA(Rp)

SUMBERBIAYA

WAKTUPELAKSANAAN

PENANGGUNGJAWAB

1 2 3 4 5 6 7 8I. Program Pembangunan

Prasarana Dasar1. Pembangunan / Peningkatan Jalan

Lingkungan 2. Pembangunan Sarana dan Prasarana

Air Bersih Perdesaan3. Penetapan dan Penegasan Batas

Daerah :- Survei pelacakan dan penegasan

batas / survei lokasi pembangunan tugu / PBU

- Pemasangan Pilar Batas Utama (PBU) 2 buah Kab. Kapuas - Gunung Mas.

- Pembuatan Gerbang Batas Wilayah Kab. Kapuas – Kab. Gunung Mas.

- Pembuatan Peta Batas- Penyusunan Peta Administrasi

Pemerintahan Desa dan Tata Ruang Desa.

4. Penyediaan pompa air pakai dragon

Terdapatnya kepastian terhadap batas wilayah administrasi pemerintahan Kab. Kapuas dan Kab. Gunung Mas di wilayah Desa Tangirang Kec. Kapuas Hulu.

1 unit

400.000.000,-

120.000.000,-

30.000.000,-

40.000.000,-

250.000.000,-

5.000.000,-10.000.000,-

50.000.000,-

APBD KAB

APBD KAB

APBD KAB

APBD KAB

APBD KAB

APBD KABAPBD KAB

APBD KAB

1-2 Dinas PU3. Setda (Bag. Adm.

Pem-Um)4. Bapedalda

II. Program Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pendidikan

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana olahraga untuk SDN

2. Pengadaan alat praktek & peraga siswa

1 paket 1 paket

25.000.000,-

20.000.000,-

APBD KAB

APBD KAB

1-11 Dinas Pendidikan12 Dinas Pemuda,

Olahraga, Budaya & Pariwisata

Laporan Kegiatan PM2L Kab. Kapuas tahun 2009……………………………………………………………………….. 15

Page 16: Tabel Evaluasi Pm2l 2009

1 2 3 4 5 6 7 83. Pengadaan meubelair Pengganti SDN4. Penyediaan buku pelajaran untuk SDN5. Penambahan ruang kelas SDN6. Rehabilitasi sedang / berat bangunan

sekolah SDN7. Biaya Operasional Sekolah

(Pemeliharaan rutin sekolah) dana APBD

8. Biaya Operasional Sekolah (BOS) dana APBN

9. Pelaksanaan Try Out UASBN SD10.Pelaksanaan UASBN SD11.Pengadaan buku Raport Siswa SD,

Buku Agenda, Buku Absen12.Pengadaan alat olahraga untuk

Karang Taruna / Pemuda Desa

1 paket1 paket1 paket1 paket

1 paket

1 paket

1 paket1 paket1 paket

Tersedianya peralatan olahraga berupa ; Bola kaki 2 bh, bola volley 2 buah, raket bulutangkis 4 set, net bulutangkis 1 bh, bet tenis meja 4 bh, nettenis meja 1 bh, bola tenis meja 1 doz dan catur 2 bh

100.000.000,-10.000.000,-

100.000.000,-300.000.000,-

1.872.000,-

46.052.000,-

25.000.000,-25.000.000,-25.000.000,-

5.775.000,-

APBD KABAPBD KABAPBD KABAPBD KAB

APBD KAB

APBN

APBNAPBNAPBN

APBD KAB

III. Program Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Kesehatan

1. Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi Polindes / Poskesdes

2. Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan

Tersedianya sarana Poskesdes Desa Tangirang- Terlaksananya pendidikan Kader

Desa Mahaga Lewu- Terlaksananya pelatihan keluarga

sadar gizi- Terlaksananya Kegiatan Gerakan

Sayang Ibu (GSI)- Terlaksananya pertemuan Desa

(Tabulin)

300.000.000,-

3.000.000,-

3.000.000,-

3.000.000,-

3.000.000,-

DAK-BK dan APBD

APBD KAB

APBD KAB

APBD KAB

APBD KAB

1-2 Dinas Kesehatan3 Badan PP & KB4 Bapedalda

Laporan Kegiatan PM2L Kab. Kapuas tahun 2009……………………………………………………………………….. 16

Page 17: Tabel Evaluasi Pm2l 2009

1 2 3 4 5 6 7 83. Keterampilan Peningkatan Kualitas

Hidup Perempuan

4. Pembuatan tempat MCK

- Tersedianya media promosi kesehatan berupa spanduk 18 buah dan leaflet 200 lembar

- Terlaksananya Monev dan Pelaporan

- Meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga

Tersedianya 1 unit MCK

1.766.666,-

3.333.333,-

25.000.000,-

75.000.000,-

APBD KAB

APBD KAB

APBD KAB

APBD KAB

IV. Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

1. Sosialisasi Pengembangan Kelembagaan Koperasi

2. Pembentukan koperasi Program PM2L

3. Monev kelembagaan koperasi

4. Penyediaan sarana Produksi Pertanian/Perkebunan

5. Pelatihan petani peternak dan pelaku agribisnis

6. Pelatihan berusaha bagi keluarga fakir miskin / wanita rawan sosial ekonomi dengan pemberian bantuan stimulan ternak babi/kambing

7. Sertifikasi tanah melalui Prona Tahun Anggaran 2010

Terlaksananya kegiatan sosialisasi kelembagaan koperasia. Terlaksananya pembentukan

koperasi bagi peserta Program PM2L

b. Tersedianya biaya adm. Proses pendirian/pembentukan koperasi

Terlaksananya kegiatan monev kelembagaan koperasi

Tersedianya bantuan bibit karet okulasi seluas 25 haTerlaksananya pelatihan calon penggaduh ternak babi untuk 30 KKMeningkatkan pengetahuan dan keterampilan berusahasebanyak 3 kelompok (30 keluarga fakir miskin / wanita rawan sosial ekonomi)Sertifikat tanah sebanyak 100 persil.

5.250.000,-

5.250.000,-

4.116.666,-

5.250.000,-

125.000.000,-

18.000.000,-

44.000.000,-

0

APBD KAB

APBD KAB

APBD KAB

APBD KAB

APBD KAB

APBD KAB

APBD KAB

APBN

I, II

III

1-3 Dinas Perindagkop & UKM

4. Dinas Perkebunan & Kehutanan

5. Dinas Peternakan6. Dinas Nakersos7. BPN

8-9 Dinas Dukcapil10-11 Badan PMD

Laporan Kegiatan PM2L Kab. Kapuas tahun 2009……………………………………………………………………….. 17

Page 18: Tabel Evaluasi Pm2l 2009

1 2 3 4 5 6 7 88. Pemutihan pembuatan akte secara

gratis9. Pembuatan Elektrik KTP

10.Pemanfaatan lahan kritis untuk pembuatan kolam ikan, ternak ayam dikelilingi pohon pisang (Lamyamsang)

11. Pembangunan Pasar Desa

Terlaksananya pembuatan akta secara gratis kepada masyarakatTerciptanya akurasi pendataan penduduk Terbukanya lahan untuk kegiatan produktif

1 unit

0

0

75.000.000,-

250.000.000,-

APBN

APBN

APBD KAB

APBD KAB

II

V. Program Pemberdayaan Masyarakat

1. Honor Sarjana PM2L Periode Angkatan 2008 dan 2009

2. Perjalanan Dinas Tim Kordinasi PM2L Kab. Kapuas - Dalam Daerah- Luar Daerah

3. Pemberian Stimulan Pembangunan Desa

4. Pembangunan Kantor Desa5. Pembangunan Posyandu6. Penguatan Kapasitas Kelembagaan

Desa7. Pembangunan Pos jaga / ronda

12 bulan x @ Rp. 1.450.000,- x 2 org

1 kegiatan

1 unit sound system

1 unit + Meubelair1 unitLembaga yang ada di Desa dapat berfungsi dengan baik1 unit

34.800.000,-

16.666.667,-10.000.000,-10.000.000,-

300.000.000,-75.000.000,-50.000.000,-

25.000.000,-

APBD KAB

APBD KABAPBD KABAPBD KAB

APBD KABAPBD KABAPBD KAB

APBD KAB

1-6 Badan PMD7. Badan Kesbangpol &

Linmas

JUMLAH 3.059.132.332,-

Laporan Kegiatan PM2L Kab. Kapuas tahun 2009……………………………………………………………………….. 18

Page 19: Tabel Evaluasi Pm2l 2009

BAB IIIKESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

Kegiatan PM2L Membantu meningkatkan dan mengembangkan kegiatan pembangunan desa, sesuai potensi dan kemampuan yang ada di desanya, sehingga meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat.

Terciptanya kader-kader pemuda pembangunan yang memiliki pengetahuan, keterampilan Berta memiliki komitmen yang kuat untuk memberdayakan masyarakat miskin di desa sehingga mampu menggerakkan ekonominya.

Kegiatan Sarjana Mamangun tuntang Mahaga Lewu (SM2L) sangat membantu masyarakat, lembaga dan pemerintah desa dalam perencanaan, pengelolaan dan pengembangan potensi desa lokasi kegiatan PM2L.

Selain itu, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak guna menyukseskan program PM2L karena keseriusan semua pihak berperan penting dalam mendukung program ini agar terns berkelajutan untuk menentukan tingkat kemajuan dan keberhasilan desa.

3.2 Saran

Keberhasilan Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu tergantung dari keterkaitan semua pihak dalam berperan aktif dan berkoordinasi sehingga lebih responsive terhadap pancapaian target rencana kinerja oleh masing-masing SKPD yang berkontribusi pada PM2L, sehingga nantinya permasalahan yang dihadapi bukan menjadi kendala dalam pelaksanaan program PM2L melainkan agar menjadi hikmah serta pembelajaran bagi berbagai pihak.

Kami mengharapkan agar kendala atau hambatan yang ditemui waktu kegiatan dalam pelaksanaan PM2L ini dapat diatasi dengan adanya kerjasama yang baik antara BAPORA, Kepala Desa, Masyarakat, Sarjana Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (SM2L) angkatan II dan semua Instansi terkait PM2L dapat bejalan dengan baik.

Laporan Kegiatan PM2L Kab. Kapuas tahun 2009………………………………………………………………………..

19

Page 20: Tabel Evaluasi Pm2l 2009

29. Kabupaten : KapuasKacamatan : Kapuas TengahDesa : Tumbang Diring/Datah Kapuas

Kesulitan transportasi sehingga diwakilkan camat tidak ada yang hadir

1. Konfirmasi realisasi kegiatan di lapangan2. Inventarisasi kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan3. Inventariasi kegiatan yang tidak bermanfaat4. Kesesuaian rencana aksi dengan usulan musrenbang5. Bagaimana koordinasi kades/lurah dengan SKPD6. Bagaimana efktivitas perasn SM2L7. Apakah PM2L perlu diteruskan?30. Kabupaten : Kapuas

Kacamatan : TimpahDesa : Lawang Kayang

Kades hadir1. Konfirmasi realisasi kegiatan di lapangan : Provinsi 70 %2. Inventarisasi kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan

Prov. Bantuan Buku Perpus, Banutan Rak Buku, Pemetaan Perpus Desa, Pemberian Alat Subsidi Bermain TK, BOS belum ada laporan ke kades dari kepsek, Kegiatan Dinas Kesehatan, Kegiatan Koperasi Belum, Prima Tani, Sertifikasi tanah masih dalam proses, UPPKS, Bina Keluarga Balita.

Kab. Sumur Bor, Jalan Lingkungan, Keramba ikan diganti kolam, Bibit Nila belum, KUB,

3. Inventariasi kegiatan yang tidak bermanfaat bermanfaat semua

4. Kesesuaian rencana aksi dengan usulan musrenbang Sebagian Besar Sesuai

5. Bagaimana koordinasi kades/lurah dengan SKPD Cukup Baik6. Bagaimana efktivitas perasn SM2L Cukup Efektif

Apakah PM2L perlu diteruskan? Perlu dilanjutan

Laporan Kegiatan PM2L Kab. Kapuas tahun 2009………………………………………………………………………..

20

Page 21: Tabel Evaluasi Pm2l 2009

Laporan Kegiatan PM2L Kab. Kapuas tahun 2009………………………………………………………………………..

21

Page 22: Tabel Evaluasi Pm2l 2009

Kesimpu IanPL laksanaan PM2L Kabupaten Kapuas pada tahun 2008 bertujuan memandirikan serta memajukan berb igai aspek, yang diantaranya melalui peningkatan aspek tata kelola pemerintahan desa/kelurahan secara baik, aspek kesiapan kelembagaan masyarakat yang mantap serta aspek penyediaan prasarana dasar pendukung pertumbuhan kesempatan kerja sehingga nantinya diharapkan juga dapat meringkatkan pendapatan per kapita masyarakat dan secara berkelanjutan dapat memanfaatkan potensi sumber daya yang ada agar mampu memicu pertumbuhan desa/kelurahan.Selain itu, diper~ukan kerjasarna dari berbagai pihak guna menyukseskan program PM2L karena keseriusan semu i pihak berperan penting dalam mendukung program ini agar terns berkelajutan untuk menentukan tingkat kemajuan dan keberhasilan desa.SaranKt,,berhasilan Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu tergantung dari keterkaitan semua pihak daLim berperan aktif dan berkoordinasi sehingga lebih responsive terhadap pancapaian target rencana ki lerja oleh masing-masing SKPD yang berkontribusi pada PM2L, sehingga nantinya permasalahan yang dihadapi bukan menjadi kendala dalam pelaksanaan program PM2L melainkanagar menjadi hknah serta pembelajaran bagi berbagai pihak. C

Laporan Kegiatan PM2L Kab. Kapuas tahun 2009………………………………………………………………………..

22