STANDAR BIAYA - JDIHN
Transcript of STANDAR BIAYA - JDIHN
- 6 -
Standar Biaya - 6 -
LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA CILEGON
NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KOTA CILEGON TAHUN ANGGARAN 2019
STANDAR BIAYA TAHUN ANGGRAN 2019 BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG
I. BELANJA TIDAK LANGSUNG
A. BELANJA PEGAWAI 1. GAJI DAN TUNJANGAN
a. Belanja Gaji dan tunjangan untuk Wali Kota/ Wakil Wali Kota dan PNS, Uang Representasi dan Tunjangan bagi Pimpinan dan anggota DPRD dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan Wali Kota/ Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, CPNS serta PNS mempedomani Undang-
undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan sebagiamana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. c. Penganggaran jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Wali Kota/ Wakil
Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, CPNS serta PNS mempedomani Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan
Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan.
2. BELANJA TAMBAHAN PENGHASILAN PNS
Guna meningkatkan kesejahteraan pegawai dan meningkatkan kinerja pegawai
dilingkungan Pemerintah Kota Cilegon diberikan Tambahan Penghasilan PNS/ CPNS berupa Tambahan Penghasilan Pegawai mengacu pada Kelas Jabatan, Harga Jabatan dan Nominal Point berupa pengahasilan yang berdasarkan Beban
Kerja dan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Wali Kota ini .
B. BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD diatur dengan Peraturan Wali Kota tersendiri, akan
tetapi terkait dengan nominal bantuan sosial diatur sebagai berikut :
a. Biaya Bantuan Penyediaan Makanan Bagi Anak Panti Asuhan Biaya bantuan penyediaan makanan bagi anak panti asuhan sebesar
Rp.10.000,- / anak/ hari. b. Biaya Pemakaman Bagi Orang Terlantar dan Jenazah Terlantar
Biaya pemakaman bagi orang terlantar dan jenazah terlantar sebesar
Rp.2.500.000,-/ jenazah.
C. BELANJA BANTUAN KEPADA PARTAI POLITIK Mekanisme dan besaran pemberian bantuan partai politik diberikan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yaiitu :
- 7 -
Standar Biaya - 7 -
a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
D. BELANJA TIDAK TERDUGA Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa
atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pemberian belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD diatur dengan Peraturan Wali
Kota tersendiri.
II. BELANJA LANGSUNG
A. BELANJA PEGAWAI
1. HONORARIUM a. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1. Panitia Pelaksanaan Kegiatan merupakan panitia yang dibentuk untuk melaksanakan suatu kegiatan dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah; 2. Struktur Kepanitiaan sebagaimana diatur pada point A.2. 3. Honorarium panitia hanya diberikan kepada Wali Kota/Wakil Wali Kota dan
unsur panitia yang berasal dari instansi lain di luar Pemerintah Daerah, kecuali untuk kegiatan yang tercantum pada point A.1.a.4.
4. Kegiatan berikut diberikan honor kepanitiaan untuk seluruh unsur baik unsur yang berasal dari Pemerintah Kota Cilegon maupun unsur yang
berasal dari instansi lain di luar Pemerintah Kota Cilegon, yaitu : 1) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
a) Penyusunan dan Pembahasan LKPJ
b) Penyusunan RKPD Reguler dan Perubahan c) Penyusunan KUA-PPAS Reguler dan Perubahan
d) Penyusunan Pedoman dan Juknis DPWKel e) Operasional TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan)
f) Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan
g) Penyelenggaraan Penelitian, pengembangan dan inovasi daerah
2) Kegiatan pada BPKAD
a) Verifikasi dan Penelitian RKA-DPA Reguler dan Perubahan b) Pembahasan Perencanaan Anggaran
c) Pembahasan Raperda APBD Kota Cilegon d) Penyusunan APBD Reguler dan Perubahan e) Penyusunan Standar Biaya
f) Evaluasi Laporan Keuangan SKPD g) Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Derah
h) Penyusunan Laporan Intern Realisasi Anggaran i) Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota
Cilegon j) Penyusunan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD k) Evaluasi Laporan Keuangan SKPD
l) Invetarisasi dan Pelapoan Aset/ BMD Kota Cilegon
3) Kegiatan pada Inspektorat a) Pengawasan Pembangunan Kota Cilegon
4) Kegiatan pada BKPP
a) Persiapan dan Pelaksanaan CPSND Kota Cilegon
- 8 -
Standar Biaya - 8 -
b) Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pertama
c) Peningkatan Karir Aparatur Berdasarkan Kompetensi (Baperjakat)
5) Kegiatan pada Sekretariat Daerah a) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kota Cilegon
b) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Cilegon
c) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Kota Cilegon d) Penyusunan Laporan Penyelenggraan Urusan Pemerintahan Kota Cilegon
5. Susunan Panitia Pelaksana Kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing masing anggota kepanitiaan serta ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota.
6. Besaran nilai honorarium yang diberikan dimulai dari Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 3.000.000,-
7. Honorarium Panitia Pelakasana Kegiatan diberikan sebanyak 1 (satu) kali honorarium untuk melaksanakan satu output kegiatan.
b. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa (PPBJ), Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP), Dan Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjan (PPHP).
Honorarium yang diberikan karena memiliki resiko dan tanggung jawab khusus, honorarium diberikan kepada pelaksana pengadaan antara lain
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ), Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) dan Panitia Pemeriksa Hasil
Pekerjaan (PPHP) serta pejabat/tim lain yang diperlukan. Adapun susunan personalia pelaksana pengadaan barang/jasa tersebut diatur lebih lanjut dalam peraturan Wali Kota yang mengatur tentang Pengadaan
Barang/jasa.
1. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diberikan kepada pegawai
negeri yang diangkat/ ditunjuk menjadi PPK dalam pengadaan barang/ jasa. Honor Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diberikan sebagai berikut:
No Nilai
Pengadaan/Hps (Rp)
Nilai Honor
(Rp)
1 10 Juta s/d 50 Juta 400.000,-
2 50 Juta s/d 100 Juta 600.000,-
3 100 Juta s/d 200 Juta 800.000,-
4 200 Juta s/d 400 Juta 1.000.000,-
5 400 Juta s/d 600 Juta 1.300.000,-
6 600 Juta s/d 1 M 1.850.000,-
7 1 M s/d 10 M 2.000.000,-
8 10 M s/d 20 M 3.000.000,-
9 > 20 M 4.000.000,-
2. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ)
Honorarium pejabat pengadaan barang/ jasa diberikan kepada pegawai negeri yang diangkat/ ditunjuk menjadi pejabat pengadaan barang/ jasa
untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/ jasa melalui penunjukan langsung/ pengadaan langsung yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa pada lingkup Organiasi Prangkat Daerah (OPD) dengan nilai
pengadaan (Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp.50.000.000,-). Adapun Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dan Jasa
Konsultansi dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,- diatur dengan Keputusan Wali kota tersendiri.
- 9 -
Standar Biaya - 9 -
Honor pejabat pengadaan barang/ jasa diberikan sebagai berikut:
No Nilai Pengadaan Nilai Honor
(Rp)
1 Diatas 10 Juta s.d. 25 Juta 200.000,-
2 Diatas 25 Juta s.d. 50 Juta 300.000,-
3. Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)
Honorarium pejabat Pemeriksa hasil pekerjaan diberikan kepada pegawai
negeri yang diangkat/ ditunjuk menjadi pejabat Pemeriksa hasil pekerjaan untuk memeriksa dan menerima hasil pekerjaan yang bernilai (sampai
dengan Rp. 200.000.000,- untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya), dan (sampai dengan Rp.100.000.000,- untuk
Jasa Konsultansi). Honor Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan diberikan per Paket sebagai berikut:
No Nilai Pengadaan Honor Per Paket
(Rp)
1 Diatas 10 Juta s.d. 25 Juta 200.000,-
2 Diatas 25 Juta s.d. 50 Juta 300.000,-
3 Diatas 50 Juta s.d. 75 Juta 400.000,-
4 Diatas 75 Juta s.d. 100 Juta
500.000,-
5 Diatas 100 Juta s.d. 200 Juta
750.000,-
4. Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Honorarium panitia Pemeriksa hasil pekerjaan diberikan kepada pegawai
negeri yang diangkat/ ditunjuk menjadi panitia Pemeriksa hasil pekerjaan untuk memeriksa dan menerima hasil pekerjaan yang bernilai (lebih dari Rp.
200.000.000,- untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya), dan (lebih dari Rp.100.000.000,- untuk Jasa Konsultansi).
(1) Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan untuk pengadaan barang/
pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya:
No Nilai
Pengadaan/HPS
(Rp)
Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan
Ketua Sekretaris Anggota
1 200 Jt–400 Jt 350.000 300.000 250.000
2 400 Jt–600 Jt 500.000 400.000 300.000
3 600 Jt – 1 M 700.000 600.000 500.000
4 > 1 M 1.100.000 1.000.000 900.000
(2) Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan untuk pengadaan jasa konsultansi:
No
Nilai
Pengadaan/HPS (Rp)
Panitia Pemeriksa Hasil
Pekerjaan
Ketua Sekretaris Anggota
1 50 Jt–100 Jt 250.000 200.000 150.000
2 100 Jt–200 Jt 300.000 250.000 200.000
3 200 Jt–400 Jt 350.000 300.000 250.000
4 400 Jt–600 Jt 500.000 400.000 300.000
5 600 Jt – 1 M 700.000 600.000 500.000
6 > 1 M 1.100.000 1.000.000 900.000
- 10 -
Standar Biaya - 10 -
c. Honorarium Pengelola Keuangan dan Aset Pada Dinas/ Badan/ Kantor/
Sekolah, diberikan setiap bulan dengan ketentuan sbb : 1. Honorarium Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu
NO PENGELOLA KEUANGAN
NILAI YANG DIKELOLA
s.d
Rp. 25 M
Rp. 25 M s.d
Rp. 50 M
Rp. > 50 M
HONOR BULANAN (Rp)
1 BENDAHARA PENGELUARAN
750.000
1.200.000
1.700.000
2 BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU
600.000
650.000
900.000
Catatan :
Untuk Bendahara Pengeluaran hanya 1 orang pada Organisasi Perangkat Daerah (Dinas/ Badan/ Sekretariat Daerah)
Untuk Bendahara Pengeluaran Pembantu hanya 1 orang pada SMPN.
2. Honorarium Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan
Pembantu C
ata
ta
n
:
U
ntuk Bendahara Penerimaan hanya 1 orang pada Organisasi Perangkat Daerah (Dinas/ Badan/ Sekretariat Daerah)
Untuk Bendahara Penerimaan Pembantu hanya 1 orang pada kantor / Kuasa Pengguna Anggaran.
3. Honorarium Pengurus Barang
NO
PENGELOLA BARANG DAN PENGARSIPAN HONOR
PERBULAN
(Rp)
1 Pengurus Barang OPD/UPB 800.000
2 Pengurus Barang Pembantu OPD/UPB 700.000
3 Pengurus Barang Pembantu SDN/TKN 500.000
Catatan : Untuk pengurus barang dan atau pengurus barang pembantu
OPD/ UPB dan atau Pengurus barang pembantu SDN/TKN masing-masing 1(satu) orang.
d. Honorarium Non PNS
1. Pegawai Non PNS terdiri dari Tenaga Kerja Kontrak (TKK) dan Tenaga Harian Lepas (THL);
2. Tenaga Kerja Kontrak diangkat oleh Wali Kota dan ditetapkan melalui
Keputusan Wali kota; 3. Tenaga Harian Lepas diangkat oleh Kepala OPD, dengan berpedoman kepada
SK Wali kota tentang kuota THL di masing-masing OPD. 4. TKK/THL diberikan Gaji Pokok bulanan dan tambahan penghasilan lainnya
yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. a. Honorarium Tenaga Kerja Kontrak (TKK)
NO PENGELOLA KEUANGAN
NILAI YANG DIKELOLA ATAS PENERIMAAN
s.d
Rp.1 M
Rp. 1 M
s.d Rp. 5 M
Rp. 5 M
s.d Rp. 10 M
Rp. 10M
s.d Rp. 50 M
Rp. > 50M
HONOR BULANAN (Rp)
1 BENDAHARA
PENERIMAAN
600.000
700.000
800.000
1.250.000
1.500.000
2 BENDAHARA
PENERIMAAN PEMBANTU
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
- 11 -
Standar Biaya - 11 -
b. Honorarium Tenaga Harian Lepas (THL)
e. Honorarium Non PNS Diluar Pegawai Pemerintah Kota Cilegon 1. Honorarium Pengurus Cilegon Corporate Social Responsibility (CCSR)
2. Honorarium Petugas Pengelolaan Radio :
NO URAIAN SATUAN NILAI
(RP)
1.
2. 3.
4. 5.
6.
Honorarium Penyiar Radio
Honorarium Program Director Honorarium Music Director
Honorarium Tenaga Produksi Honorarium Penulis Naskah
Honorarium Reporter
Jam
Bulan Bulan
Bulan Bulan
Bulan
45.000
2.100.000 2.100.000
2.100.000 2.100.000
2.100.000
3. Honorarium Kader/ Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di tingkat
Kelurahan/ Kecamatan :
JENJANG PENDIDIKAN
HONORARIUM (RP)
S1
2.100.000,-/ Bulan
D1.2.3
1.950.000,-/ Bulan
SMU/SMK
1.800.000,-/ Bulan
JENJANG PENDIDIKAN
HONORARIUM (RP)
SD/SMU/D1.2.3/S1
1.750.000,-/ Bulan
NO
URAIAN
BESARNYA
HONOR (Rp)
1 Direktur Executif 2.500.000/Org/bln
2 Sekretaris Executif 2.000.000/Org/bln
3 Staf Divisi Oprasi dan Pengendalian 1.500.000/Org/bln
4 Staf Divisi Perencanaan dan Evaluasi 1.500.000/Org/bln
5 Office Boy 1.250.000/Org/bln
NO
URAIAN
BESARNYA HONOR (Rp)
1 Honor Kader Cilegon Mandiri
200.000/Org/bln
2 Honorarium Ketua RW (Rukun Warga)
300.000/Org/bln
3 Honorarium Wakil Ketua Ketua RW
(Rukun Warga), Sekretaris dan Bendahara
100.000/Org/bln
4 Honorarium Ketua RT (Rukun Tetangga)
300.000/Org/bln
5 Honorarium Sekretaris dan 100.000/Org/bln
- 12 -
Standar Biaya - 12 -
f. Upah Harian Dalam pelaksanaan kegiatan monitoring, survey, pendataan, penyuluhan dan
kegiatan sejenis, honorarium hanya diberikan kepada unsur pelaksana dari instansi di luar Pemerintah Kota Cilegon, berupa upah harian sebesar Rp. 100.000/orang/hari.
2. STRUKTUR KEPANITIAAN DAN BESARAN HONOR
a. Pembentukan tim kerja/kepanitiaan yang kepanitiaanya tidak memerlukan keterlibatan Perangkat Daerah/Instansi lain di luar Pemerintah Daerah,
ditetapkan melalui Keputusan Kepala Perangkat Daerah, dengan susunan tim/kepanitiaan sebagai berikut :
No Susunan Tim Jumlah (Orang)
Satuan Besaran (Rp)
1 Penanggung Jawab 1 OK -
2 Ketua 1 OK -
3 Sekretaris 1 OK -
4 Anggota Mak 10 OK -
b. Honorairum tim kerja/kepanitiaan yang kepanitiaanya memerlukan keterlibatan Perangkat Daerah atau instansi lain di luar Pemerintah Daerah
ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota, dengan struktur kepanitiaan dan besaran honorarium untuk unsur yang berasal di luar pemerintah Kota
Cilegon sebagai berikut :
No Susunan Tim Jumlah (Orang)
Satuan Besaran (Rp)
1 Pengarah I (Wali Kota) 1 ok 2.000.000
2 Pengarah II (Wakil Wali Kota) 1 ok 1.750.000
3 Pembina (Sekretaris Daerah) 1 ok -
4 Penanggung Jawab (Kepala OPD)
1 ok -
5 Ketua 1 ok
6 Sekretaris 1 ok
7 Anggota Mak 15 ok 1.000.000
c. Kegiatan tertentu yang memiliki struktur tim/ kepanitiaan dan besaran
honorarium tersendiri, meliputi : 1. Kegiatan Bantuan Hukum :
No Susunan Tim Jumlah
(Orang)
Satuan Besaran
(Rp)
1 Pengarah I 1 bulan 3.000.000
2 Pengarah II 1 bulan 2.500.000
3 Ketua 1 bulan -
4 Wakil Ketua 1 bulan -
5 Sekretaris 1 bulan -
6 Anggota *) bulan 1.500.000
Keterangan : *) Jumlah Menyesuaikan
catatan : Anggota Tim Pemberi Bantuan Hukum terdiri dari unsur
Pemerintah Kota Cilegon dan Unsur Kejaksaan Negeri
Kota Cilegon.
Bendahara RT
6 Honorarium Ketua LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)
250.000/Org/bln
7 Honorarium Pengurus LPM Lainnya (Maksimal 9 Orang)
150.000/Org/bln
8 Honorarium TKSK (Tenaga
Kesejahteraan Sosial Kecamatan)
350.000/Org/bln
- 13 -
Standar Biaya - 13 -
2. Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
(TP4D) (1) Standar Honorarium TP4D pada Dinas/ Badan/ Kantor/ BLUD/ Sekolah
yang melaksanakan pekerjaan yang bernilai lebih dari Rp. 50.000.000.000 adalah sebagai berikut :
Keterangaketerangan : *) Jumlah Menyesuaikan
(2) Standar Honorarium TP4D pada Dinas/ Badan/ Kantor/ BLUD/ Sekolah yang melaksanakan pekerjaan yang bernilai Rp.15.000.000.000 sampai
dengan Rp.50.000.000.000 adalah sebagai berikut :
Ket
er
an
gan
:
*
) J
uK
Keterangan: *) jumlah menyesuaikan
(3) Standar Honorarium TP4D pada Dinas/Badan/Kantor/Sekolah yang melaksanakan pekerjaan yang bernilai Rp. 200.000.000 sampai dengan Rp. 15.000.000.000 adalah sebagai berikut :
No Susunan Tim Jumlah (Orang)
Satuan Besaran (Rp)
1 Ketua Tim 1 ok Rp. 2.100.000
2 Wakil Ketua Tim 1 ok Rp. 1.800.000
3 Sekretaris 1 ok -
4 Anggota Unsur Bagian *) ok -
No Susunan Tim Jumlah
(Orang)
Satuan Besaran
(Rp)
1 Ketua Tim 1 ok 2.500.000
2 Wakil Ketua Tim 1 ok 2.300.000
3 Sekretaris 1 ok -
4 Anggota Unsur Bagian Hukum dan HAM
*) ok -
5 Anggota Unsur Inspektorat Kota Cilegon
*) ok -
6 Anggota Unsur Kejaksaan *) ok 2.000.000
7 Anggota Unsur BPBJ Kota
Cilegon
*) ok -
8 Anggota Unsur Bappeda Kota Cilegon
*) ok -
9 Anggota Unsur BPAKD Kota Cilegon
*) ok -
10 Anggota Unsur OPD
Pelaksana Pekerjaan
*) ok -
No Susunan Tim Jumlah (Orang)
Satuan Besaran (Rp)
1 Ketua Tim 1 ok 2.300.000
2 Wakil Ketua Tim 1 ok 2.100.000
3 Sekretaris 1 ok -
4 Anggota Unsur Bagian Hukum dan HAM
*) ok -
5 Anggota Unsur Inspeltorat
Kota Cilegon
*) ok -
6 Anggota Unsur Kejaksaan *) ok 1.800.000
7 Anggota Unsur BPBJ Kota Cilegon
*) ok -
8 Anggota Unsur Bappeda Kota Cilegon
*) ok -
9 Anggota Unsur BPAKD
Kota Cilegon
*) ok -
10 Anggota Unsur OPD Pelaksana Pekerjaan
*) ok -
- 14 -
Standar Biaya - 14 -
Hukum dan HAM
5 Anggota Unsur Inspeltorat Kota Cilegon
*) ok -
6 Anggota Unsur Kejaksaan *) ok Rp. 1.300.000
7 Anggota Unsur BPBJ Kota Cilegon
*) ok -
8 Anggota Unsur Bappeda
Kota Cilegon
*) ok -
9 Anggota Unsur BPAKD Kota Cilegon
*) ok -
10 Anggota Unsur OPD Pelaksana Pekerjaan
*) ok -
Keterangan : *) Jumlah Menyesuaikan
catatan:
Pembentukan dan Susunan Tim berdasarkan Keputusan Wali Kota Cilegon yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Pimpinan Dinas/Badan/Kantor/BLUD/Sekolah.
3. Tim Legal Consulting
No Susunan Tim Jumlah
(Orang)
Satuan Besaran
(Rp)
1 Pengarah I (Wali Kota) 1 bulan 3.000.000
2 Pengarah II (Wakil Wali Kota) 1 bulan 2.500.000
3 Pembina 1 bulan -
4 Penanggung Jawab 1 bulan -
5 Ketua 1 bulan -
6 Sekretaris 1 bulan -
7 Anggota *) bulan -
8 Tim tekhnis *) bulan 1 jt – 3 jt
Keterangan : *) Jumlah Menyesuaikan
4. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)
No Susunan Tim Jumlah (Orang)
Satuan Besaran (Rp)
1. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Cilegon
1 Ketua 1 ok 10.000.000
2 Wakil Ketua 1 ok 9.000.000
3 Sekretaris I Bukan Anggota 1 ok -
4 Sekretaris II Bukan Anggota 1 ok -
5 Anggota Tetap 5 ok 8.000.000
6 Anggota Tidak Tetap 1 ok 8.000.000
2. Unsur Pendukung Forkopimda Kota Cilegon (Pejabat/Perwira Instansi Vertikal)
1 Wadanlanal/ Kasdim/ Wakapolres/Yang
Disetarakan
6 ok 1.000.000
2 Perwira/ Pejabat Struktural Instansi Vertikal Lainnya
32 ok 750.000
3. Tim Teknis Koordinasi Forkopimda Kota Cilegon
1 Ketua 1 ok -
2 Sekretaris 1 ok -
3 Anggota PNS *) ok -
4 Anggota Non PNS *) ok -
4. Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimka)
Ketua Forkopimka : Camat 1 ok -
Sekretaris Forkopimka : Sekretaris Camat
1 ok -
Anggota Forkopimka : 2 ok 500.000
Unsur Sekretariat : Maksimal 2 Orang
2 ok -
- 15 -
Standar Biaya - 15 -
Staf/Pelaksana
- Polmas/
Bhabinkamtibmas Pada Polsek
- Bhabinsa Pada Koramil
43
43
ok
ok
250.000
5. Komunitas Intelejen Daerah (Kominda)
6. Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing di Kota Cilegon
7. Biaya Honorarium Bidang Ketentraman, Penertiban Umum Dan Penegakan
Perda Penyelenggaraan Hiburan Kegiatan Tim terpadu yang melibatkan Instansi vertikal/lainnya (TNI/POLRI/Unsur Lainnya) dalam melaksanakan ketentraman, penertiban
umum dan penegakan perda penyelenggaraan hiburan. a) Honorarium Tim terpadu yang melibatkan Instansi vertikal/lainnya
(TNI/POLRI/Unsur Lainnya) dalam melaksanakan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan perda
penyelenggaraan hiburan, adapun susunan tim terpadu dimaksud adalah sebagai berikut:
8. Dewan Pengupahan Kota Cilegon
No Susunan Tim Jumlah (Orang)
Satuan Besaran (Rp)
1 Ketua 1 bulan 2.500.000
2 Pelaksana Harian 1 bulan 1.800.000
3 Sekretaris 1 bulan -
4 Anggota 15 bulan 1.300.000
5 Kesekretariatan 5 bulan -
No Susunan Tim Jumlah (Orang)
Satuan Besaran (Rp)
1 Pengarah I 1 Per 2 bln 2.250.000
2 Pengarah II 1 Per 2 bln 2.000.000
3 Pembina 1 Per 2 bln -
4 Penanggung Jawab 1 Per 2 bln -
5 Ketua 1 Per 2 bln -
6 Wakil ketua I 1 Per 2 bln 1.000.000
7 Wakil ketua II 1 Per 2 bln -
8 Sekretaris 1 Per 2 bln -
9 Anggota 8 Per 2 bln 600.000
No Susunan Tim Jumlah (Orang)
Satuan Besaran (Rp)
1 Pengarah I 1 ok 1.000.000
2 Pengarah II 1 ok 975.000
3 Pembina 1 ok -
4 Penanggung Jawab 1 ok -
5 Ketua 1 ok -
6 Sekretaris 1 ok -
7 Anggota :
- Unsur TNI/POM
- Unsur POLRI
- Unsur Kejaksaan
3 3
2
ok
600.000
- Unsur Pol PP
- Unsur OPD terkait
5
2
ok -
No Susunan Tim Jumlah
(Orang)
Satuan Besaran
(Rp)
1 Pengarah I 1 tw 2.000.000
2 Ketua 1 tw -
3 Wakil Ketua 1 tw 1.000.000
- 16 -
Standar Biaya - 16 -
9. Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit
10. Honorarium Tenaga Teknis DPWKel dan Honorarium Pokja Pendataan
Lapangan Kegiatan DPWKel
No Uraian Jumlah
Honor (Rp)
I Tenaga Teknis Kegiatan Dana
Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPW
Kel)
1. Penanggung Jawab
2. Koordinator/ Pengendali
3. Koordinator/ Sekretaris
4. Koordinator/ Perencanaan
5. Designer
6. Estimator
II Honorarium Non PNS
Honorarium Non PNS Lainnya
Honorarium Pokja Pendataan Lapangan
Kegiatan Dana Pembangunan Wilayah
Kelurahan (DPW Kel)
1. Ketua BKM
2. Anggota BKM
3. Korkot
4. Askot
5. Fasilitator Senior
6. Fasilitator Teknik
7. Fasilitator Sosial
8. Fasilitator Ekonomi
700.000,-
500.000,-
300.000,-
250.000,-
200.000,-
200.000,-
200.000,
200.000,-
B. BELANJA BARANG DAN JASA 1. BELANJA BAHAN PAKAI HABIS
Belanja barang pakai habis berpedoman pada Standar Satuan Harga yang
ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota sesuai dengan kebutuhan, kewajaran dan kepatutan.
2. BELANJA BAHAN/ MATERIAL
Belanja barang/material berpedoman pada Standar Satuan Harga yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota sesuai dengan kebutuhan, kewajaran dan kepatutan.
4 Sekretaris 1 tw -
5 Anggota Depeko 14 tw 800.000
6 Sekretariat 8 tw -
No Susunan Tim Jumlah
(Orang)
Satuan Besaran
(Rp)
1 Ketua 1 tw 1.200.000
2 Wakil 3 tw -
3 Sekretaris 1 tw -
4 Anggota LKS Tripartit 12 tw 500.000
5 Sekretariat 7 tw -
- 17 -
Standar Biaya - 17 -
3. BELANJA JASA KANTOR
a. Belanja Jasa/ Upah Tenaga Kerja Jasa atau Upah Tenaga Kerja adalah imbalan yang diterima oleh pemberi jasa
dalam hal ini adalah aparatur di luar pemerintah Kota Cilegon atas pekerjan atau jasa yang telah diberikan, meliputi : 1. Jasa/ Upah Petugas Penyebar SPPT PBB
Besaran Jasa/Upah kepada petugas penyebar SPPT PBB pedesan dan perkotaan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per lembar per petugas
penyebar SPPT PBB. 2. Jasa/ Upah instruktur senam diberikan sebesar Rp. 250.000/orang/
kegiatan maksimal 2 orang /OPD 3. Kemitraan Insan Pers/Wartawan
Jasa/ Upah Kemitraan Insan Pers/Wartawan Rp. 300,000,-/org/bulan
b. Belanja Transportasi dan Akomodasi
1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/ Pertemuan Di Luar Kantor Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/ Pertemuan di Luar Kantor disediakan
untuk kegiatan rapat/ pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif. Satuan biaya ini terbagi dalam 3 (tiga) jenis:
a) Paket Full Board Satuan biaya paket full board disediakan untuk paket kegiatan rapat/
pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan bermalam/ menginap. Komponen paket mencakup minuman selamat
datang, akomodasi 1 malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan/ snack 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya (termasuk LCD
Proyektor, podium, flip chart, white board, standard sound system, mikropon, alat tulis, air mineral dan permen).
b) Paket Full Day
Satuan biaya paket full day disediakan untuk paket kegiatan rapat/
pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup minuman selamat datang,
makan 2 (dua) kali (siang dan malam), rehat kopi dan kudapan/ snack 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya (termasuk LCD Proyektor,
podium, flip chart, white board, standard sound system, mikropon, alat tulis, air mineral dan permen).
c) Paket Half Day
Satuan biaya paket half day disediakan untuk paket kegiatan rapat/
pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor selama setengah hari minimal 5 (lima) jam. Komponen paket mencakup minuman selamat
datang, makan 1 (satu) kali (siang), rehat kopi dan kudapan/ snack 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya (termasuk OHP, podium, flip
chart, white board, standard sound system, mikropon, alat tulis, air mineral dan permen).
Catatan:
(1) Dalam hal rapat/pertemuan di luar kantor dilakukan secara bersama-sama, hotel untuk seluruh pejabat negara/pegawai dapat menggunakan hotel yang sama disesuaikan dengan kelas kamar
hotel yang telah ditetapkan untuk setiap pejabat negara/ pegawai negeri.
(2) Akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut: (a) Pejabat Negara (KDH/WKDH, Pimpinan DPRD, Tamu
Undangan Setingkat Eselon I keatas atau yang sederajat) (b) Pejabat Eselon IIa ke atas = 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang (c) Pejabat Eselon IIb ke bawah (atau setingkat Eselon II,
Sederajat) = 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang (3) Kegiatan yang diselenggarakan secara full board dapat
dilaksanakan hanya di luar kota. dan kepada peserta dapat
- 18 -
Standar Biaya - 18 -
diberikan uang saku dan biaya transportasi sesuai dengan
Peraturan Wali Kota yang mengatur Perjalanan Dinas.
2. Standar Biaya Paket Kegiatan Rapat/ Pertemuan di Luar Kantor sebagai berikut: a) Pejabat Negara (KDH/WKDH, Pimpinan DPRD, Tamu Undangan Setingkat
Esselon I keatas atau yang sederajat)
NO PROVINSI
PEJABAT ESELON II
HALF DAY (Rp)
FULL DAY (Rp)
FULL BOARD (Rp)
1 Naggroe Aceh
Darussalam
461.250 1.204.750 3.066.000
2 Sumatera Utara 461.250 915.000 2.920.000
3 Riau 427.500 854.000 2.336.000
4 Kepulauan Riau 450.000 884.500 2.518.000
5 Jambi 427.500 854.000 2.701.000
6 Sumatera Barat 382.500 716.750 2.993.000
7 Sumatera Selatan 472.500 945.500 2.354.250
8 Lampung 405.000 854.000 2.646.250
9 Bengkulu 427.500 854.000 2.810.500
10 Bangka Belitung 596.250 991.250 2.263.000
11 Banten 630.000 1.037.000 2.993.000
12 Jawa Barat 585.000 1.037.000 2.774.000
13 Dki Jakarta 630.000 1.220.000 2.701.000
14 Jawa Tengah 382.500 854.000 2.701.000
15 D.I. Yogyakarta 551.250 1.235.250 2.701.000
16 Jawa Timur 562.500 1.037.000 2.445.500
17 Bali 787.500 1.494.500 5.986.000
18 Nusa Tenggara Barat 607.500 1.067.500 2.865.250
19 Nusa Tenggara Timur 517.500 1.067.500 2.701.000
20 Kalimantan Barat 384.750 762.500 2.190.000
21 Kalimantan Tengah 405.000 1.021.750 2.190.000
22 Kalimantan Selatan 428.000 884.500 2.974.750
23 Kalimantan Timur 495.000 1.128.500 2.737.500
24 Sulawesi Utara 427.500 1.037.000 2.883.500
25 Gorontalo 427.500 823.500 3.029.500
26 Sulawesi Barat 427.500 976.000 2.518.500
27 Sulawesi Selatan 427.500 1.082.750 3.650.000
28 Sulawesi Tengah 427.500 976.000 2.956.500
29 Sulawesi Tenggara 472.500 976.000 2.463.750
30 Maluku 517.500 1.037.000 2.974.750
31 Maluku Utara 562.500 1.159.000 2.664.500
32 Papua 506.250 854.000 2.555.000
33 Irian Jaya Barat 517.500 1.037.000 2.555.000
b) Eselon II A keatas (sederajat)
NO PROVINSI
PEJABAT ESELON II
HALF DAY (Rp)
FULL DAY (Rp)
FULL BOARD (Rp)
1 Naggroe Aceh
Darussalam
328.000 632.000 1.344.000
2 Sumatera Utara 296.000 480.000 1.280.000
3 Riau 304.000 448.000 1.024.000
4 Kepulauan Riau 320.000 464.000 1.104.000
5 Jambi 304.000 448.000 1.184.000
6 Sumatera Barat 272.000 376.000 1.312.000
7 Sumatera Selatan 336.000 496.000 1.032.000
8 Lampung 288.000 448.000 1.160.000
9 Bengkulu 304.000 448.000 1.232.000
10 Bangka Belitung 424.000 520.000 992.000
- 19 -
Standar Biaya - 19 -
NO PROVINSI
PEJABAT ESELON II
HALF DAY (Rp)
FULL DAY (Rp)
FULL BOARD (Rp)
11 Banten 448.000 544.000 1.312.000
12 Jawa Barat 416.000 544.000 1.216.000
13 Dki Jakarta 448.000 640.000 1.184.000
14 Jawa Tengah 272.000 448.000 1.184.000
15 D.I. Yogyakarta 392.000 648.000 1.184.000
16 Jawa Timur 400.000 544.000 1.072.000
17 Bali 560.000 784.000 2.624.000
18 Nusa Tenggara Barat 432.000 560.000 1.256.0000
19 Nusa Tenggara Timur 368.000 560.000 1.184.000
20 Kalimantan Barat 248.000 400.000 960.000
21 Kalimantan Tengah 288.000 536.000 960.000
22 Kalimantan Selatan 304.000 464.000 1.304.000
23 Kalimantan Timur 352.000 592.000 1.200.000
24 Sulawesi Utara 304.000 544.000 1.264.000
25 Gorontalo 304.000 432.000 1.328.000
26 Sulawesi Barat 336.000 512.000 1.104.000
27 Sulawesi Selatan 304.000 568.000 1.600.000
28 Sulawesi Tengah 304.000 512.000 1.296.000
29 Sulawesi Tenggara 336.000 512.000 1.080.000
30 Maluku 368.000 544.000 1.034.000
31 Maluku Utara 400.000 608.000 1.168.000
32 Papua 360.000 448.000 1.120.000
33 Irian Jaya Barat 368.000 544.000 1.120.000
c) Eselon II b (sederajat)
NO PROVINSI
PEJABAT ESELON II
HALF DAY (Rp)
FULL DAY (Rp)
FULL BOARD (Rp)
1 Naggroe Aceh
Darussalam
205.000 395.000 840.000
2 Sumatera Utara 185.000 300.000 800.000
3 Riau 190.000 280.000 640.000
4 Kepulauan Riau 200.000 290.000 690.000
5 Jambi 190.000 280.000 740.000
6 Sumatera Barat 170.000 235.000 820.000
7 Sumatera Selatan 210.000 310.000 645.000
8 Lampung 180.000 280.000 725.000
9 Bengkulu 190.000 280.000 770.000
10 Bangka Belitung 265.000 325.000 620.000
11 Banten 280.000 340.000 820.000
12 Jawa Barat 260.000 340.000 760.000
13 Dki Jakarta 280.000 400.000 740.000
14 Jawa Tengah 170.000 280.000 740.000
15 D.I. Yogyakarta 245.000 405.000 740.000
16 Jawa Timur 250.000 340.000 670.000
17 Bali 350.000 490.000 1.640.000
18 Nusa Tenggara Barat 270.000 350.000 785.000
19 Nusa Tenggara Timur 230.000 350.000 740.000
20 Kalimantan Barat 155.000 250.000 600.000
21 Kalimantan Tengah 180.000 335.000 600.000
22 Kalimantan Selatan 190,000 290.000 815.000
23 Kalimantan Timur 220.000 370.000 750.000
24 Kalimantan Utara 180.000 335.000 600.000
25 Sulawesi Utara 190.000 340.000 790.000
26 Gorontalo 190.000 270.000 830.000
27 Sulawesi Barat 210.000 320.000 690.000
- 20 -
Standar Biaya - 20 -
NO PROVINSI
PEJABAT ESELON II
HALF DAY (Rp)
FULL DAY (Rp)
FULL BOARD (Rp)
28 Sulawesi Selatan 190.000 355.000 1.000.000
29 Sulawesi Tengah 190.000 320.000 810.000
30 Sulawesi Tenggara 210.000 320.000 675.000
31 Maluku 230.000 340.000 815.000
32 Maluku Utara 250.000 380.000 730.000
33 Papua 225.000 280.000 700.000
34 Irian Jaya Barat 230.000 340.000 700.000
d) Pejabat Eselon III Ke Bawah (sederajat)
NO PROVINSI
PEJABAT ESELON III KEBAWAH
HALF DAY
(Rp)
FULL DAY
(Rp)
FULL BOARD
(Rp)
1 Naggroe Aceh Darussalam
180.000 270.000 650.000
2 Sumatera Utara 160.000 275.000 540.000
3 Riau 130.000 185.000 485.000
4 Kepulauan Riau 140.000 240.000 470.000
5 Jambi 175.000 235.000 465.000
6 Sumatera Barat 145.000 220.000 445.000
7 Sumatera Selatan 165.000 190.000 435.000
8 Lampung 135.000 205.000 640.000
9 Bengkulu 125.000 170.000 705.000
10 Bangka Belitung 210.000 295.000 445.000
11 Banten 170.000 230.000 570.000
12 Jawa Barat 155.000 260.000 645.000
13 Dki Jakarta 230.000 330.000 630.000
14 Jawa Tengah 130.000 210.000 540.000
15 D.I. Yogyakarta 175.000 280.000 540.000
16 Jawa Timur 200.000 280.000 530.000
17 Bali 230.000 395.000 1.000.000
18 Nusa Tenggara Barat 240.000 325.000 605.000
19 Nusa Tenggara Timur 185.000 305.000 480.000
20 Kalimantan Barat 140.000 205.000 415.000
21 Kalimantan Tengah 170.000 280.000 480.000
22 Kalimantan Selatan 175.000 250.000 665.000
23 Kalimantan Timur 200.000 335.000 595.000
24 Kalimantan Utara 170.000 280.000 480.000
25 Sulawesi Utara 150.000 240.000 655.000
26 Gorontalo 155.000 235.000 755.000
27 Sulawesi Barat 140.000 280.000 465.000
28 Sulawesi Selatan 160.000 310.000 825.000
29 Sulawesi Tengah 150.000 250.000 415.000
30 Sulawesi Tenggara 150.000 270.000 480.000
31 Maluku 110.000 240.000 540.000
32 Maluku Utara 110.000 150.000 535.000
33 Papua 155.000 190.000 630.000
34 Irian Jaya Barat 205.000 305.000 550.000
3. Standar Transport Harian Petugas Pengaturan, Pengamanan Dan Medis
Pada Hari Lebaran, Natal dan Tahun Baru dan honorarium petugas penanggulangan bencana dan kejadian luar biasa (KLB)/ Tim Reaksi Cepat
a. Transport Harian Petugas Pengaturan, Pengamanan, medis dan transport harian petugas penanggulangan bencana dan kejadian luar biasa (KLB)/ Tim Reaksi Cepat dapat diberikan transport dalam menjalankan tugas
diluar jam kerja pada pelaksanaan arus mudik lebaran, natal dan tahun
- 21 -
Standar Biaya - 21 -
baru terdiri dari unsur kesehatan, Dishub, Satpol PP, Damkar dan
Instansi vertikal/lainnya (TNI/POLRI) besaranya sbb:
Catatan :
Non Medis terdiri dari unsur Dishub, Satpol PP, Damkar dan
Instansi vertikal/lainnya (TNI/POLRI)
Jumlah Personil pada pos Utama maks = 4 Org
Jumlah Personil diluar pos utama maks = 3 org
b. Petugas Kebersihan Pada Hari Lebaran, Natal dan Tahun Baru dan pada PHBN/ PHBI serta HUT Kota Cilegon.
Besaran transport harian petugas kebersihan Rp. 50.000,-/org/hari
4. Standar Taransport Kegiatan Paskibra/Paskibraka
Standar transport pada kegiatan paskibra yang diberikan kepada pelatih, asisten pelatih, paskibra, capaska dan capas dapat diberikan khusus untuk
aparatur diluar Pemerintah Kota Cilegon. Adapun standar transport adalah sebagai berikut :
a. Pelatih Rp. 150.000,-/org/hri
b. Ass. Pelatih Rp. 100.000.-/org/hri c. Paskibra Rp. 100.000.-/org/hri
d. Capaska (Calon Paskibraka) Rp. 50.000.-/org/hri e. Capas (Calon Paskibra) Rp. 50.000.-/org/hri
c. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Pakar/ Praktisi/ Pembicara
Khusus dan Pendukungnya
1. Standar biaya keperluan pelatihan, sosialisasi, seminar, kursus, diseminasi, dan bimbingan teknis bagi PNS yang diselenggarakan oleh Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) pada Pemerintah Kota Cilegon serta pelaksanaan Peringatan Hari Besar Islam dan non PHBI.
e) Honorarium Narasumber/ Pembahas, Moderator, Pengamat Kelas, Notulen Honorarium Narasumber diberikan kepada PNS/Non PNS di luar
Pemerintah Kota Cilegon, yang memberikan informasi/ pengetahuan kepada PNS/Non PNS lainnya/ masyarakat, dan dianggarakan pada
Belanja Barang dan Jasa.
NO
URAIAN
SATUAN NILAI (RP)
1 NARASUMBER
Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri
Sesion 5.000.000,-
Pejabat Esselon I/ yang
disetarakan
Sesion 4.000.000,-
Pejabat Esselon II/ yang disetarakan
Sesion 3.000.000,-
Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus
Sesion 3.000.000,-
Pejabat Esselon III Kebawah JP 1.000.000,-
Pengajar/Widyaiswara JP 500.000,-
Instruktur JP 200.000,-
Pendamping Instruktur JP 100.000,-
2 MODERATOR
No Uraian/Petugas Waktu Piket
Besaran Honorarium (Rp)
1 Medis/ Dokter
Paramedis/ Perawat Non Medis
8 Jam 250.000,-
150.000,- 100.000,-
2 Medis/ Dokter
Paramedis/ Perawat Non Medis
12 Jam 300.000,-
200.000,- 150.000,-
- 22 -
Standar Biaya - 22 -
NO
URAIAN
SATUAN NILAI (RP)
Untuk Narasumber Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri
Sesion 1.000.000,-
Untuk Narasumber Esselon I/ yang disetarakan
Sesion 750.000,-
Untuk Narasumber Eselon II/
yang disetarakan
Sesion
500.000,-
Untuk Pakar/ Praktisi/ pembicara Khusus
Sesion 500.000,-
Untuk Esselon III Kebawah JP 150.000,-
Untuk Pengajar/ Widyaiswara JP 150.000,-
3 NOTULEN
Untuk Narasumber Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri
Sesion 250.000,-
Untuk Narasumber Esselon I/
yang disetarakan
Sesion 250.000,-
Untuk Narasumber Eselon II/
yang disetarakan
Sesion 250.000,-
Untuk Pakar/ Praktisi/ pembicara Khusus
Sesion 250.000,-
Pejabat Esselon III Kebawah JP 70.000,-
Pengajar/Widyaiswara JP 70.000,-
Catatan :
1 Jam Pelajaran (JP) = 45 Menit
1 Sesion = 4 Jam Pelajaran (JP)
f) Biaya Upah Tenaga Ahli Untuk Kerjasama Dengan Instansi Pemerintah/ LPPM/ Perguruan Tinggi Negeri Untuk Pekerjaan Penyusunan,
Perumusan/ Perancangan Suatu Kebijakan. 1) Standar Biaya Upah Tenaga Ahli dimaksudkan untuk pekerjaan
Penyusunan perumusan/ perancangan suatu kebijakan yang
Pelaksanaannya diswakelolakan dan atau dikerjasamakan dengan instansi pemerintah/ LPPM/ Perguruan Tinggi Negeri yang mempunyai
pengalaman dan keahlian dalam melaksanakan pekerjaan yang akan dikerjasamakan;
2) Standar Biaya Upah Tenaga Ahli yang terkait dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), disesuaikan dengan jenis dan tarif yang berlaku pada ketentuan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Pemeriksaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan
Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT); 3) Besaran biaya upah tenaga ahli disesuaikan dengan tingkat pendidikan
dan pengalaman, sebagai berikut : (a) Tenaga Ahli Berpendidikan S1
KELOMPOK
AHLI
TAHUN
PENGALAMAN
NILAI RUPIAH
PER BULAN
Ahli Muda 1 – 4 Rp. 4.450.000,- - Rp. 5.250.000,-
Ahli 5 – 8 Rp. 5.550.000,- - Rp. 7.200.000,-
Ahli Utama 9 – 12 Rp. 7.600.000,- - Rp. 9.100.000,-
Ahli Kepala 13 – 16 Rp. 9.600.000,- - Rp. 11.200.000,-
Ahli Kepala 17 – 20 Rp. 11.800.000,- - Rp. 13.000.000,-
- 23 -
Standar Biaya - 23 -
(b) Tenaga Ahli Berpendidikan S2/S3 :
KELOMPOK
AHLI
TAHUN
PENGALAMAN
NILAI RUPIAH
PER BULAN
Ahli Muda 1 – 4 Rp. 5.200.000,- - Rp. 6.100.000,-
Ahli 5 – 8 Rp. 6.500.000,- - Rp. 7.900.000,-
Ahli Utama 9 – 12 Rp. 8.200.000,- - Rp. 9 .900.000,-
Ahli Kepala 13 – 16 Rp. 10.400.000,- - Rp. 13.200.000,-
Ahli Kepala 17 – 20 Rp. 14.300.000,- - Rp. 18.800.000,-
(c) Tenaga Pendukung /Bulanan :
NO PERSONIL HARGA SATUAN
(Rp)
1 ASISTEN MUDA
(S2-S3 : 1-2 Thn) 3.200.000 - 3.900.000
(S1 : 1-2 Thn) 2.800.000 - 3.400.000
2 TEKNISI
a. S0/D3
1-3 Thn 2.200.000 - 2.600.000
4-7 Thn 2.700.000 - 3.800.000
8-11 Thn 3.800.000 - 4.850.000
12-15 Thn 5.150.000 - 6.100.000
16-20 thn 6.670.000 - 7.600.000
b. SMK//D1/D2
3-4 Thn 1.600.000 - 2.600.000
8-11 Thn 2.700.000 - 3.250.000
12-15 Thn 3.600.000 - 4.450.000
16-20 Thn 5.150.0 - 6.600.000
g) Honorarium Penceramah / Qori / Pembaca Doa / Imam Shalat / Bilal Shalat / Khotib Shalat pada Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
dan Non PHBI
Catatan :
Khusus untuk Honorarium serta transport yang terkait dengan kepanitiaan, Dewan hakim petugas pelaksana dan hadiah/ kadeudeuh
kegiatan musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.
NO
URAIAN
SATUAN NILAI (RP)
1 PENCERAMAH
Penceramah tk. Nasional Keg 15.000.000,-
Penceramah tk. Regional Keg 5.000.000,-
Penceramah tk. Lokal Keg 1.000.000,-
2 QORI
Qori tk. Nasional Keg 5.000.000,-
Qori tk. Regional Keg 500.000,-
3 Pembaca Doa Keg 300.000,-
4 Imam Sholat Idul Fitri dan Idul Adha
Keg 500.000,-
5 Bilal Sholat Idul Fitri dan Idul
Adha
Keg 300.000,-
6 Khotib Sholat Idul Fitri dan Idul Adha
Keg 1.000.000,-
7 Pemandu Sumpah Keg 1.000.000,-
8 Rohaniawan Keg 750.000,-
9 Dirigen Keg 300.000,-
10 Paduan Suara Keg 50.000,-
- 24 -
Standar Biaya - 24 -
d. Belanja Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor Tenaga Kerja Keamanan Kantor (Penjaga Kantor), Tenaga Kerja Kebersihan
(Cleaning Servis) dan Jasa Pertamanan sbb: 1) Tenaga Kerja Keamanan Kantor (Penjaga Kantor) dan Tenaga Kerja
Kebersihan (Cleaning Servis) dibayarkan melalui APBD, dengan besaran
upah sebagai berikut : a) Jasa/Upah tenaga kerja Petugas Kebersihan Kantor sebesar
Rp.1.750.000/OB dan tambahan penghasilan lainnya; b) Jasa/Upah tenaga kerja Petugas Keamanan Kantor sebesar
Rp.1.750.000/OB dan tambahan penghasilan lainnya. 2) Jasa Pertamanan yang menggunakan penyedia jasa/ pihak ketiga, besaran
biayanya adalah Rp. 2.750/M2/bln Dan Jasa Kebersihan Halaman Gedung,
sebesar Rp. 2.250/M2/bln .
4. BELANJA PREMI ASURANSI Asuransi kesehatan (BPJS) kesehatan, kecelakaan kerja (JKK),
Jaminankematian (JKM) dan/atau jaminan hari tua (BPJS Ketenagakerjaan): a. Auransi kesehatan (BPJS) kesehatan, kecelakaan kerja (JKK), kematian
(JKM) , dan / atau jaminan hari tua (BPJS Ketenagakerjaan) yang
mempunyai resiko kerja tinggi. Petugas Pemadam Kebakaran : Sesuai dengan standar premi BPJS
Petugas PJU : Sesuai dengan standar premi BPJS b. Asuransi barang milik daerah
1) Pertanggungan Comprehensive
Kategori Uang Pertanggungan
Wilayah II (Banten)
Batas
Bawah
Batas
Atas Jenis Kendaraan Non Bus dan Non Truk
Kategori 1 0 s/d Rp. 125.000.000 3,44% 3,78%
Kategori 2 >Rp.125.000.000 s/d Rp.200.000.000 2,47% 2,72%
Kategori 3 >Rp.200.000.000 s/d Rp.400.000.000 1,71% 1,88%
Kategori 4 >Rp.400.000.000 s/d Rp.800.000.000 1,20% 1,32%
Kategori 5 >Rp.800.000.000 1,05% 1,16%
Jenis Kendaraan Bus, Truk dan Pick Up
Kategori 6 Truk dan Pick Up semua uang pertanggungan 1,33% 1,46%
Kategori 7 Bus, semua uang pertanggungan 0,71% 0,78%
Jenis Kendaraan Roda 2 (Dua)
Kategori 8 Semua uang pertanggungan 2,11% 2,32%
2) Pertanggungan Total Loss Only
Kategori Uang Pertanggungan
Wilayah II (Banten)
Batas
Bawah
Batas
Atas Jenis Kendaraan Non Bus dan Non Truk
Kategori 1 0 s/d Rp. 125.000.000 0,65% 0,78%
Kategori 2 >Rp.125.000.000 s/d Rp.200.000.000 0,44% 0,53%
Kategori 3 >Rp.200.000.000 s/d Rp.400.000.000 0,29% 0,35%
Kategori 4 >Rp.400.000.000 s/d Rp.800.000.000 0,25% 0,30%
Kategori 5 >Rp.800.000.000 0,20% 0,24%
Jenis Kendaraan Bus, Truk dan Pick Up
Kategori 6 Truk dan Pick Up semua uang pertanggungan 1,05% 1,26%
Kategori 7 Bus, semua uang pertanggungan 0,18% 0,22%
Jenis Kendaraan Roda 2 (Dua)
Kategori 8 Semua uang pertanggungan 1,80% 2,16%
3) Tarif Premi Perluasan Jaminan Asuransi Kendaraan Bermotor
No
Jaminan
Rate Premi Minimum Risiko Sendiri
Comphre-
hensive
TLO Compre-
Hensive
TLO
1 Banjir termasuk angin topan Merujuk
Lampiran III
Tabel III. B
Merujuk
Lampiran III
Tabel III. B
10% dari nilai klaim
yang disetujui, mini-
mum Rp500.000 per
2 Gempa Bumi, Tsunami Merujuk
Lampiran IV
Tabel IV. F
Merujuk
Lampiran IV
Tabel IV.F
- 25 -
Standar Biaya - 25 -
3 Huru Hara dan
Kerusuhan(SRCC)
0,05% 0,035% kejadian
4 Terorisme dan
Sabotase
0,05% 0,035%
5. Tanggung Jawab
Hukum terhadap Pihak ketiga
(kendaraan Penumpang dan
Sepeda Motor)
a.UP*hinggaRp 25 juta: 1% dari UP
b.UP ˃ Rp25 juta s.d. Rp50 Juta : 0,75% dari UP
c.UP ˃ Rp50 juta s.d.Rp100 Juta :0,50% dari UP
d.UP ˃ Rp100 juta : ditentukan oleh underwriter-
Perusahaan
Tanggung Jawab
Hukum terhadap Pihak ketiga
(kendaraan Niaga, Truk dan
Bus)
a.UP hinggaRp 25 juta : 1,50% dari UP
b.UP ˃ Rp25 juta s.d. Rp50 juta : 1,125% dari UP
c.UP ˃ Rp50 juta s.d. Rp100 Juta : 0,75% dari UP
d.UP˃Rp100 juta : ditentukan underwriter-
Perusahaan
6. Kecelakaan Diri untuk
Penumpang
a. Untuk Pengemudi : 0,50% dari uang
pertanggungan kecelakaan diri
b. Untuk Penumpang : 0,10% dari uang
pertanggungan kecelakaan diri untuk setiap
tempat duduk penumpang
7. Tanggung Jawab Hukum
terhadap Penumpang
a.UP hingga Rp25 Juta : 0,50% dari UP
b.UP ˃ Rp 25 Juta s.d. Rp50 Juta : 0,375% dari UP
c.UP ˃ Rp50 Juta s.d. Rp100 Juta : 0,25% dari UP
d.UP > Rp100 Juta : ditentukan oleh underwriter-
Perusahaan
*UP = Uang Pertanggungan
4) Tarif asuransi gedung kantor 5% 5. BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR KENDARAAN DINAS/
OPRASIONAL
Satuan biaya pemeliharaan dan operasional digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan
peruntukannya. a. Jasa Service
NO URAIAN SATUAN BIAYA (Rp)
1 Kendaraan Dinas Roda 2 Unit/ 2 bln 50.000,-
2 Kendaraan Dinas Roda 4
Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah
Unit/ 2 bln 1.500.000,-
Staf Ahli, Asisten dan Kepala Dinas/ Badan, PKK
dan Dharma Wanita
Unit/ 2 bln 850.000,-
Esselon III Unit/ 2 bln 650.000,-
Kendaraan operasional Unit/ 2 bln 450.000,-
Bus & Crane Unit/ 2 bln 450.000,-
b. Bahan Bakar Minyak (BBM)
NO URAIAN SATUAN BIAYA (Rp)
1 Kendaraan Dinas Roda 2 Unit/ bln 250.000,-
2 Kendaraan Dinas Roda 4
Wali Kota Unit/ bln 10.000.000,-
Wakil Wali Kota Unit/ bln 7.500.000,-
Sekda Unit/ bln 3.000.000,-
Staf Ahli, Asisten dan Kepala Dinas/ Badan, PKK dan
Dharma Wanita
Unit/ bln 1.500.000,-
Esselon III Unit/ bln 1.000.000,-
Kendaraan operasional Unit/ bln 750.000,-
Bus Unit/ bln 1.000.000,-
Crane Unit/ bln 2.500.000,-
Truk Damkar (Standby dan
Operasional)
Unit/ bln 1.750.000,-
Kendaraan Patwal Wali Kota Unit/ bln 1.500.000,-
- 26 -
Standar Biaya - 26 -
NO URAIAN SATUAN BIAYA (Rp)
dan Wakil Wali Kota
Pick UP Oprasional Persampahan
10 liter/Hari/Unit
3 Kendaraan Dinas Roda 6 (Enam)
Truk Oprasional Persampahan
30 liter/Hari/Unit
4 Kendaraan Dinas Roda 3
Cator Oprasional Persampahan
5 liter/Hari/Unit
5 Alat Berat Persampahan - Excavator
- Bulldozer - Whell Loader
40 liter/jam/Unit
40 liter/jam/Unit 40 liter/jam/unit
6 Kendaraan Oprasioanal/ Rescue Unit/bln 1.500.000,-
7 Genset KVA/ Jam 250.000,-
8 Mobil Ambulan BBM dan biaya Tol
berdasarkan rill cost jarak tempuh
9 Mobil Perpustakaan Keliling Unit/Bln 1.500.000,-
Catatan : Penggantian Belanja BBM sesuai dengan pemakaian Rill Cost
c. Pelumas (Oli Mesin)
NO
URAIAN
SATUAN BIAYA (Rp)
1 Kendaraan Dinas Roda 2 Unit/2 bln 60.000,-
2 Kendaraan Dinas Roda 4
Wali Kota Unit/ 2 bln 450.000,-
Wakil Wali Kota Unit/ 2 bln 450.000,-
Sekda Unit/ 2 bln 450.000,-
Staf Ahli, Asisten dan Kepala
Dinas/ Badan, PKK dan Dharma Wanita
Unit/ 2 bln 400.000,-
Esselon III Unit/ 2 bln 350.000,-
Kendaraan operasional Unit/ 2 bln 300.000,-
Kendaraan Patwal Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Unit/ 2 bln 300.000,-
Pick UP Oprasional
Persampahan
5 liter/unit/bln 45.000,-
3 Kendaraan Dinas Roda 6 (Enam) Truk Oprasional Persampahan
10 liter/unit/bln 65.000,-
4 Kendaraan Dinas Roda 3
Cator Oprasional Persampahan
2 liter/unit/bln 45.000,-
5 Alat Berat Persampahan
- Excavator - Bulldozer
- Whell Loader
30 liter/unit/bln 30 liter/unit/bln
30 liter/unit/bln
55.000/liter 55.000/liter
55.000/liter
6 Kendaraan Oprasional Rescue (Double Cabin) 2500 cc
7 liter/unit/bln 55.000/liter
Catatan : Penggantian Belanja Pelumas berdasarkan jarak tempuh
(KM)/ Rill Cost
d. Pelumas (Oli Gardan dan Perseneling)
NO URAIAN SATUAN BIAYA (Rp)
1 Kendaraan Dinas Roda 4
Wali Kota Unit/ 3 bln 450.000,-
Wakil Wali Kota Unit/ 3 bln 450.000,-
Sekda Unit/ 3 bln 450.000,-
Staf Ahli, Asisten PKK dan Dharma Wanita
Unit/ 3 bln 350.000,-
Esselon III Unit/ 3 bln 250.000,-
Kendaraan operasional Unit/ 3 bln 250.000,-
- 27 -
Standar Biaya - 27 -
NO URAIAN SATUAN BIAYA (Rp)
Kendaraan Patwal Wali
Kota dan Wakil Wali Kota
Unit/ 2 bln 250.000,-
Bus & Genset Unit/ 3 bln 350.000,-
Kendaraan Dinas Roda 6 - Truk Oprasional
Persampahan
8 liter
/Unit/th
35.000,-
e. Biaya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan Surat Kendaraan Lainnya.
NO URAIAN KETERANGAN
1 Perpanjangan STNK
(Roda dua dan roda empat)
Sesuai Pergub
2 STNK
Khusus/Perbantuan (Perpanjangan & Baru)
Sesuai Skep Kapolri
3 STNK Kendaraan Baru Sesuai harga dealer/ ATPM
4 Jasa KIR 150.000/unit/Th
5 Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi (SIM)
Belanja perpanjangan SIM disesuaikan dengan tarif resmi
yang dikeluarkan dari lembaga yang berwenang. Adapun biaya
perpanjangan SIM ini hanya diperuntukan bagi pengemudi kendaraan Dinas Wali Kota,
Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, Pemadam Kebakaran dan
truk pengangkut sampah.
f. Belanja Ban
NO URAIAN SATUAN BIAYA
(Rp) KET
1 Kendaraan Dinas Roda Dua
unit 250.000,- Max 2 Unit/ thn
2 Kendaraan Dinas Roda
Empat
Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekda (mobil
sedan)
unit/thn 1.400.000,-
Max 4 unit/ thn
Wali Kota, Wakil Wali
Kota, Sekda (mobil lapangan)
unit/thn 1.450.000,
-
Max 4 unit/ thn
Staf Ahli, Asisten dan
Kepala Dinas/ Badan, PKK dan Dharma Wanita
unit/thn 1.150.000,
-
Max 4 unit/ thn
Esselon III
unit/ thn 950.000,- Max 4 unit/ thn
Kendaraan Operasional
unit/thn 825.000,- Max 4 unit/ thn
Kendaraan Patwal Wali
Kota dan Wakil Wali Kota
unit/thn 825.000,- Max 4 unit/thn
Bus dan Crane
unit/thn 1.700.000,- Max 4 unit/thn
Kendaraan Oprasional
Rescue (Double Cabin) 2500 cc
unit/thn 2.500.000,- Max 4 unit/thn
Ban Offroad/ Ban Gunung
- 28 -
Standar Biaya - 28 -
g. Belanja Accu
NO URAIAN SATUAN BIAYA
(Rp) KET
1 Kendaraan Dinas Roda Dua
unit/thn 250.000,- Max 1 Unit/ thn
2 Kendaraan Dinas Roda
Empat
Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekda (mobil
sedan)
unit/thn 950.000,- Max 1 unit/ thn
Wali Kota, Wakil Wali
Kota, Sekda (mobil lapangan)
unit/thn 950.000,- Max 1unit/ thn
Staf Ahli, Asisten dan
Kepala Dinas/ Badan, PKK dan Dharma Wanita
unit/thn 875.000,- Max 1 unit/ thn
Esselon III unit/thn 750.000,- Max 1 unit/ thn
Kendaraan Operasional unit/thn 700.000,- Max 1 unit/ thn
Kendaraan Patwal Wali Kota dan Wakil Wali
Kota
unit/thn 700.000,- Max 2 unit/thn
Bus dan Crane dan Genzet
unit/thn 1.750.000,- Max 2 unit/thn
3 Kendaraan Dinas Roda 6
(enam)
Truk Oprasional
Persampahan
unit/thn 1.700.000,- 2 bh/unit/th
4 Kendaraan Alat Berat Excavator
Bulldozer Whell Loader
unit/thn
unit/thn
unit/thn
1.700.000
1.700.000
1.700.000
2 bh/unit/th
2 bh/unit/th 2 bh/unit/th
h. Belanja Oli Hydrolik
6. BELANJA CETAK PENGGANDAAN
a. Cetak 1) Spanduk kain Rp. 60.000/m2
2) Spanduk digital printing Rp. 75.000/m2 3) Buku Kontrak Rp. 100.000/buku
Spesifikiasi Buku Kontrak (SPK)
Ukuran Kertas : F 4 70 Gram
Jenis Sampul Kontrak : Softcover Warna Sampul Kontrak
Setda/Setwan/Set.Korpri : Kuning Dinas se-Kota Cilegon : Merah Tua
Badan se-Kota Cilegon : Biru Tua Kantor dan Sekolah : Hijau Tua
b. Penggandaan Rp. 200,-/lembar
NO URAIAN SATUAN BIAYA (Rp)
1 Kendaraan Dinas Roda 6
(enam)
Truk Oprasional Persampahan
200 liter/unit/th 35.000,-
2
Kendaraan Alat Berat
Excavator
Bulldozer Whell Loader
200 liter/unit/th
200 liter/unit/th 200 liter/unit/th
35.000,-
35.000,-
35.000,-
- 29 -
Standar Biaya - 29 -
7. BELANJA SEWA RUMAH RUMAH/ GEDUNG/ GUDANG/ PARKIRAN TERDIRI
DARI : a. Belanja Sewa Rumah Jabatan / Rumah Dinas
1) Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas untuk Pejabat Pemerintah Daerah Kota Cilegon mengacu pada Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah.
2) Standar biaya sewa rumah jabatan/ rumah dinas atau tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD akan ditentukan dengan
keputusan tersendiri dan sesuai dengan harga pasar. 3) Digolongkan berdasarkan type yang didasarkan pada tingkat jabatan
dengan ketentuan sebagai berikut : (masukan batasan yg ada pada permen)
b. Biaya Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat Biaya sewa gedung/ kantor/ tempat disesuaikan dengan harga pasaran yang
berlaku dan dituangkan dalam perjanjian sesuai dengan harga pasar yang berlaku.
c. Biaya Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1) Biaya sewa ruang rapat/ gedung pertemuan adalah satuan biaya yang
digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan
untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor seperti rapat, pertemuan, sosialisasi, seleksi/ ujian masuk pegawai dan kegiatan lain sejenis.
2) Standar Biaya Sewa Ruang Rapat/ Gedung Pertemuan Adalah Sebagai Berikut:
NO URAIAN BIAYA (Rp)
1 Aula Rapat Kecil (Hotel) 2.000.000/hari
2 Aula Rapat Sedang (Hotel) 3.000.000/hari
3 Aula Rapat Besar/ Joglo Besar 5.500.000/hari
d. Biaya Sewa Penginapan
NO URAIAN BIAYA (Rp)
1 Bintang Satu 300.000/mlm
2 Bintang Dua 450.000/mlm
3 Bintang Tiga 770.000/mlm
4 Bintang Empat 1.300.000/mlm
5 Bintang Lima 1.850.000/mlm
6 Cottage 4.250.000/mlm
Type Luas
Bangunan/Tanah Uraian
Khusus 300 M2/ 750 M2 Wali Kota, Wakil Wali Kota, Ketua DPRD
A 250 M2/ 500 M2 Sekretaris Daerah, Wakil
Ketua DPRD
B
150 M2/ 350 M2 Anggota DPRD
- 30 -
Standar Biaya - 30 -
8. BIAYA SEWA SARANA MOBILITAS DARAT
a. Biaya sewa sarana mobilitas darat adalah satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan untuk kegiatan insidentil,
sedangkan untuk sewa kendaraan operasional kantor yang memerlukan jangka waktu bulan atau tahun menggunakan harga pasar. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.
b. Standar biaya sewa sarana mobilitas darat adalah sebagai berikut:
NO URAIAN BIAYA (Rp)
1 Sewa Kendaraan Bus (roda 6) kapasitas s/d 50 orang
4.500.000/Unit/Hari
2 Sewa Kendaraan Minibus (roda 4)
kapasitas s/d 14 orang
1.250.000/Unit/Hari
3 Sewa Kendaraan Minibus (roda 4) kapasitas s/d 8 orang
800.000/Unit/Hari
9. BIAYA SEWA ALAT BERAT dan ALAT NAVIGASI
Keterangan : Biaya sewa belum termasuk akomodasi dan mobilisasi.
10. BIAYA SEWA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR
NO URAIAN BIAYA (Rp)
1. Sewa Meja Kursi
Sewa Meja : 44.000/set/hari
Sewa Meja + Alas Meja : 200.000/set/hari
Sewa Kursi Lipat : 5.000/buah/hari
Sewa Kursi Futura : 10.000/buah/hari
Sewa Kursi VIP : 20.000/set/hari
2. Sewa Komputer dan Printer
Sewa Komputer : 120.000/buah/hari
Sewa Printer : 100.000/buah/hari
3. Sewa Generator
Genset 5.000 watt : 2.500.000/unit/hari
Genset 10.000 watt : 5.000.000/unit/hari
Genset 20.000 watt : 10.000.000/unit/hari
Genset 60 KVA : 5.200.000/keg/hari
Genset 150 KVA : 8.140.000/keg/hari
NO JENIS
PERALATAN KODE HP
BIAYA (Rp)
PER JAM PER HARI
ALAT BERAT
1 Bulldozer E 001 110 358.017,03 1.432.068,12
2 Motor Grader E 010 110 498.186,55 2.490.932,77
3 Looder Wheeled E 052 115 327.917,07 1.639.590,33
4 Roller 3 wheel 6-8 ton
E 080 37 71.626,81 358.134,06
5 Dump truck 5 ton E 212 145 233.666,52 1.014.112,69
6 Excavator - 115 177.775,33 888.876,65
ALAT NAVIGASI
7 GPS Geodetik - - - 750.000.00
8 GPS Navigasi - - - 50.000.00
9 Total Station ets - - - 500.000.00
10 Theodollit - - - 350.000.00
- 31 -
Standar Biaya - 31 -
NO URAIAN BIAYA (Rp)
Genset 200 KVT : 10.890.000/ke/hari
4. Sewa Sound System
Sound system 2.000 watt : 2.000.000/set/keg
Sound system 4.000 watt : 4.000.000/set/keg
Sound system 6.000 watt : 5.000.000/set/keg
Sound system 8.000 watt : 6.000.000/set/keg
Sound system 10.000 watt : 8.000.000/set/keg
Sound system > 10.000 watt s/d
50.000 : 16.000.000/set/keg
Sound system 20.000 watt : 16.000.000/set/keg
Sound system 30.000 watt : 24.000.000/set/keg
Sound system 40.000 watt : 32.000.000/set/keg
Sound system > : 35.000.000/set/keg
5. Sewa Panggung dan Karpet
Untuk Upacara : 35.000/ m2/hr
Untuk Hiburan : 35.000/ m2/hr
Karpet Pengajian Rutin PKK : 6.000/ m2/hr
Hambal/Permadani : 170.500/ m2/hr
Karpet Biasa : 7.800 // m2/hr
Panggung Terbuka : 38.000/ m2/hr
Panggung Tertutup : 46.000/ m2/hr
6. Sewa Lampu/kipas angin, AC dan toilet
Lampu mercury : 170.000/titik/hr
Kipas angin baling/gantung : 120.000/buah/hr
AC portable 5 PK : 3.500.000/unit/hr
Toilet Portable : 950.000/unit/hr
Lampu TL : 120.000/unit/hr
Kain Background : 40.700/m2/hr
Kain Gordyn Tenda : 750.000/set/hr
Sewa kipas angin blower : 1.100.000/buah/hari
7. Sewa Tenda :
Belanja Sewa Tenda Biasa : 15.000/m2/hari
Belanja Sewa Tenda VIP : 17.800/m2/hari
Belanja Sewa Tenda VIP Flouring : 20.000/m2/hari
Belanja Sewa Tenda Pemeriksa
tamu
(5x5 m)
: 750.000/set/hari
Belanja Sewa Tenda Pemeriksa
tamu (3x3 m)
: 600.000/set/hari
Belanja Sewa Tenda Eksekutif : 25.000/m2/hari
Belanja Sewa Tenda Roder : 100.000/m2/hari
Belanja Sewa Tenda VVIP Serut
Balon
Terbuka
: 29.800/m2/hari
Belanja Sewa Tenda VVIP Serut
Balon : 48.500/m2/hari
- 32 -
Standar Biaya - 32 -
NO URAIAN BIAYA (Rp)
Tertutup
8. Belanja Sewa Tanaman Hias/Bunga
dan penghias ruang lainnya
Belanja Sewa Tanaman Hias : 50.000/pot
11. STANDAR BIAYA MOBILITAS KOMUNIKASI
a. Satuan Biaya mobilitas komunikasi adalah batas maksimal dan kewajaran biaya yang digunakan untuk melakukan komunikasi yang memerlukan Pihak
ketiga sebagai penyedia jasa komunikasi (provider) yang digunakan oleh Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, beserta unsur pejabat/ pelaksana tekhnis yang dianggap perlu dan ditetapkan melalui
keputusan kepala daerah. b. Standar biaya mobilitas komunikasi adalah, sebagai berikut:
- Wali Kota Cilegon : Rp. 10.000.000,bulan
- Wakil Wali Kota Cilegon : Rp. 8.000.000,bulan
- Sekretaris Daerah : Rp. 7.000.000,bulan
- Ajudan Pendamping Wali Kota,
Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah
: Rp. 2.500.000,bulan
- Kasubag Protokol Setda : Rp. 2.500.000,bulan
- Pengemudi Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah
: Rp. 2.000.000,bulan
12. STANDAR BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN
a. Standar biaya makanan dan minuman adalah satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan konsumsi makanan termasuk
minuman dan kudapan (snack) untuk rapat/ pertemuan dan kegiatan lain. b. Standar biaya makanan dan minuman, sebagai berikut:
Jamuan Makan : 30.000/org/kali
Jamuan Ringan : 15.000/org/kali
Jamuan Makan Prasmanan : 60.000 /porsi
Jamuan Ringan Prasmanan : 22.000/porsi
Jamuan makan Khusus : 60.000/bok
Jamuan Ringan Khusus : 40.000/box
Jamuan Makan Istimewa (Hotel) : Berdasarkan
HargaHotel
Jamuan Ringan Istimewa (Hotel) : Berdasarkan
HargaHotel
Jamuan Buah : 75.000/paket
Jamuan Prasmanan Lainnya : 25.000/ porsi
Kambing Guling : 2.500.000/ ekor
Aneka Minuman Jus : 15.000/ gelas
Catatan :
Jamuan makan khusus adalah jamuan makanan yang diberikan kepada peserta VIP (tamu undangan sebagai tenaga ahli setingkat Propinsi, Tamu
dari Kabupaten / kota lainnya);
Jamuan Makan Istimewa adalah jamuan makanan yang diberikan kepada peserta VVIP (kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD,
Tamu Undangan Daerah, Tamu dari Pemerintah pusat atau yang sederajat)
Khusus untuk kegiatan Makan dan Minum Rapat dilampirkan dengan undangan, daftar hadir dan notulen rapat.
- 33 -
Standar Biaya - 33 -
13. BIAYA BANTUAN BEASISWA IJIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR DALAM
DAN LUAR NEGERI BAGI PNS a. Biaya bantuan beasiswa ijin belajar dan tugas belajar dalam dan luar negeri
bagi PNS adalah biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya bantuan beasiswa ijin belajar dan tugas belajar untuk melanjutkan pendidikan . Pengalokasian dana bantuan ijin belajar/tugas belajar hanya dapat
dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Cilegon dengan mekanisme ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
b. Pemberian bantuan beasiswa ijin belajar dan bantuan beasiswa tugas belajar diberikan dan disesuaikan dengan latar belakang disiplin ilmu
yang diperoleh sebelumnya sebagai berikut : 1) Standar bantuan beasiswa ijin belajar adalah sebagai berikut :
NO JENIS DIKLAT/
URAIAN SATUAN BIAYA (Rp)
1 Strata 1 Orang/Kegiatan 2.500.000,-
2 Strata 2 Orang/ Kegiatan 5.000.000,-
3 Strata 3 Orang/ Kegiatan 10.000.000,-
2) Standar bantuan beasiswa Tugas belajar adalah sebagai berikut:
NO JENJANG PENDIDIKAN/
URAIAN SATUAN BIAYA (Rp)
1 Diploma I, Diploma II,
Diploma III
Uang saku Bulan/ Peserta 350.000,-
Biaya penginapan Bulan/Peserta 250.000,-
Biaya Buku-buku Semester/Peserta 1.000.000,-
Biaya Penyusunan TA Bulan/Peserta 1.000.000,-
Biaya Wisuda Bulan/Peserta 750.000,-
2 Strata 1
Uang saku Bulan/Peserta 500.000,-
Biaya penginapan Bulan/Peserta 300.000,-
Biaya Buku-buku Semester/Peserta 1.000.000,-
Biaya Penyusunan TA Bulan/Peserta 1.000.000,-
Biaya Wisuda Bulan/Peserta 1.500.000,-
3 Strata 2
Uang saku Bulan/ Peserta 750.000,-
Biaya penginapan Bulan/Peserta 500.000,-
Biaya Buku-buku Semester/Peserta 1.500.000,-
Biaya Penyusunan TA Bulan/Peserta 2.000.000,-
Biaya Wisuda Bulan/Peserta 1.500.000,-
4 Strata 3
Uang saku Bulan/ Peserta 1.000.000,-
Biaya penginapan Bulan/Peserta 700.000,-
Biaya Buku-buku Semester/Peserta 1.500.000,-
Biaya Penyusunan TA Bulan/Peserta 3.000.000,-
Biaya Wisuda Bulan/Peserta 1.500.000,-
5
Strata 1, Strata 2, Strata 3
Luar Negeri
Biaya bantuan
penempatan awal luar
negeri
1x/ peserta 6.600.000,-
Bantuan Uang saku Bulan/Peserta 1.350.000,-
Biaya bantuan
Penyusunan TA S1 luar
negri
1x /Peserta 2.500.000,-
Biaya bantuan
Penyusunan TA S2 luar
negri
1x/Peserta 5.000.000,-
Biaya bantuan 1x/Peserta 10.000.000,-
- 34 -
Standar Biaya - 34 -
NO JENJANG PENDIDIKAN/
URAIAN SATUAN BIAYA (Rp)
Penyusunan TA S3 luar
negri
14. BELANJA PEMELIHARAAN
a) Biaya Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor diatur lebih lanjut dalam SSH,
yang pelaksanaannya menganut prinsip hemat, wajar dan sesuai kebutuhan dan kepatutan.
b) Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor digunakan untuk mempertahankan
barang inventaris/ peralatan dan mesin lainnya agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik).
Standar Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor sebagai berikut:
NO URAIAN SATUAN BIAYA (Rp)
1 Jasa Service Air Conditioner (AC) Jml.Unit/4
kali
100.000,-
2 Jasa service tambah freon Jml.Unit/4 kali
130.000,-
3 Jasa service AC Central PK 80.000,-
4 Jasa service tambah Freon AC
Central
PK 120.000,-
5 Jasa service meja kursi tamu Set 1.000.000,-
6 Jasa service meja kursi kerja ½ biro Unit 200.000,-
7 Jasa service politur meja kerja 1
biro
Unit 250.000,-
8 Jasa Cleaning Komputer Unit 90.000,-
9 Jasa Cleaning Printer Unit 80.000,-
10 Jasa Service Komputer Unit 125.000,-
11 Jasa Service Notebook / Laptop Unit 150.000,-
12 Jasa Service Server Unit 1.500.000,-
13 Jasa Service Printer Tinta Unit 150.000,-
14 Jasa Service Printer Pita Unit 200.000,-
15 Jasa Service Printer Toner Unit 1.000.000,-
16 Jasa Service Mesin Photocopy Unit 5.000.000,-
17 Jasa cleaning, reparasi/ perbaikan mesin tik
Unit 300.000,-
18 Jasa service Genset > 50 KVA unit/thn 15.000.000,
-
19 Jasa service Genset < 50 KVA unit/thn 6.000.000,-
20 Jasa service Speed Boat Unit/bln 1.000.000,-
21 Jasa Service Handy Talkie Unit 150.000,-
22 Jasa Service RIG Unit 250.000,-
23 Jasa Service Repair/ Radio Pancar
Ulang (RPU)
Unit 500.000,-
Keterangan: Untuk biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar
minyak.
15. BELANJA JASA KONSULTANSI Honorarium Tenaga Ahli (Kegiatan Jasa Konsultansi) Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan jasa konsultansi
yang terdiri atas dua komponen pokok yaitu: Biaya Langsung Personil
- 35 -
Standar Biaya - 35 -
(Remuneration) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Reimbursable Cost),
ketentuannya sebagai berikut:
Biaya Langsung Personil (Remuneration)
1) Biaya Langsung Personil (Tenaga Ahli) untuk Jasa Konsultan, Jasa lainnya dan untuk tenaga pendukung dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku dan
wajar serta didasarkan pada dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu melalui daftar gaji yang telah diperiksa (audited pay rol/) disertai bukti
pembayaran pajak terhadap gaji yang diterima. 2) Biaya Langsung Personil terdiri dari 2 (dua) Bagian yaitu Biaya Langsung
Personil untuk pengadaan jasa Undangan Internasional dan Biaya Langsung Personil untuk pengadaan jasa Undangan Nasional.
3) Mata uang yang dipergunakan untuk Undangan Internasional dapat
menggunakan mata uang internasional yang telah disepakati bersama pada dokumen sumber pendanaannya. Mata uang yang dipergunakan untuk
Undangan Nasional adalah dalam bentuk mata uang Rupiah. 4) Biaya Langsung Personil bagi seorang tenaga ahli yang memberikan jasa
konsultansi dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu (bulan, minggu, hari, dan jam) dikalikan dengan Biaya Langsung Personil yang ditetapkan berdasarkan pengalaman profesional riil sejak lulus dari pendidikan tinggi, dan
akreditasi dari asosiasi profesi, atau lembaga yang ditunjuk Pemerintah (bagi konsultan perorangan).
5) Biaya Langsung Personil yang dihitung sudah mencakup gaji dasar (basic salary) (termasuk PPh), beban biaya sosial (social charge), beban biaya umum
(overhead), tunjangan penugasan dan keuntungan. 6) Biaya langsung personil (Remuneratio/Billing Rate) untuk tenaga ahli nasional
berpendidikan S1/S2/S3 dengan undangan internasional (ICB) berdasarkan
pengalaman profesi yang setara (Comparable Experiences), sebagai berikut:
SARJANA
DENGAN PENGALAMAN
PROFESIONAL (TAHUN)
RUPIAH PER BULAN
S1 S2 S3
1 *) 18.750.000 27.950.000
2 *) 22.500.000 30.150.000
3 17,850.000 25.950.000 33.900.000
4 21.600.000 29.700.000 37.800.000
5 25.050.000 33.150.000 41.700.000
6 28.800.000 36.900.000 45.450.000
7 32.250.000 40.350.000 49.350.000
8 36.000.000 44.100.000 53.100.000
9 39.600.000 47.700.000 57.000.000
10 43.200.000 51.300.000 60.750.000
11 46.800.000 54.900.000 64.650.000
12 50.400.000 58.500.000 68.400.000
13 54.000.000 62.100.000 72.300.000
14 57.600.000 65.850.000 76.200.000
15 61.200.000 69.450.000 79.950.000
16 64.950.000 73.050.000 83.850.000
17 68.400.000 76.650.000 87.600.000
- 36 -
Standar Biaya - 36 -
18 72.150.000 80.250.000 91.500.000
19 75.600.000 83.850.000 95.250.000
20 79.350.000 87.450.000 99.150.000
21 82.800.000 91.200.000 103.050.000
22 86.550.000 94.650.000 107.100.000
23 90.300.000 98.400.000 110.850.000
24 93.900.000 101.850.000 114.750.000
25 97.350.000 105.600.000 118.800.000
*) S1 pengalaman 1-2 tahun dianggap Sub Profesional (lihat poin 9)
Tarif Jasa Konsultan Perorangan menggunakan rumus sebagai berikut:
SBOB = Satuan Biaya Orang Bulan (Person Month Rate). SBOM = Satuan Biaya Orang Minggu (Person Week Rate).
BOH = Satuan Biaya Orang Hari (Person Day Rate). SBOJ = Satuan Biaya Orang Jam (Person Hour Rate).
SBOM = SBOB/4,1 SBOH = (SBOB/22) x Jumlah Hari SBOJ = (SBOH/8) x Jumlah Jam
7) Biaya langsung personil (Remuneration/Billing Rate) untuk tenaga ahli
nasional pendidikan S1, S2, dan S3 dengan undangan nasional (NCB) berdasarkan pengalaman profesi yang setara (Comparable experiences),
sebagai berikut: KELOMPOK
AHLI TAHUN
PENGA-
LAMAN
RUPIAH PER BLN TAHUN
PENGA-
LAMAN
RUPIAH PER BLN TAHUN
PENGA-
LAMAN
RUPIAH PER BLN
KUALIFI- KASI
GOLO- NGAN
S1 S2 S3
AHLI PRATAMA
I-A 1 *)
I-B 2 *)
I-C 3 12,319,200
I-D 4 13,735,200
AHLI MUDA
II-A 5 15,009,600 1 15,576,000
II-B 6 16,425,600 2 17,275,200
II-C 7 17,841,600 3 19,116,000
II-D 8 19,257,600 4 20,815,200
AHLI MADYA
III-A 9 20,673,600 5 22,514,400 1 25,771,200
III-B 10 22,089,600 6 24,402,400 2 27,612,000
III-C 11 23,505,600 7 25,912,800 3 29,594,400
III-D 12 24,921,600 8 27,612,000 4 31,435,200
AHLI UTAMA
IV-A 13 26,337,600 9 29,311,200 5 33,276,000
IV-B 14 27,753,600 10 31,152,000 6 35,116,800
IV-C 15 29,169,600 11 32,851,200 7 37,099,200
IV-D 16 30,585,600 12 34,550,400 8 38,940,000
AHLI KEPALA
V-A 17 32,001,600 13 36,249,600 9 40,780,800
V-B 18 33,417,600 14 37,948,800 10 41,347,200
- 37 -
Standar Biaya - 37 -
V-C 19 34,692,000 15 39,648,000 11 43,329,600
V-D 20 36,108,000 16 41,347,200 12 45,170,400
AHLI PEMBINA KEPALA
VI-A 21 37,524,000 17 43,188,000 13 47,011,200
VI-B 22 38,940,000 18 44,887,200 14 48,852,000
VI-C 23 40,356,000 19 46,586,400 15 50,834,400
VI-D 24 41,772,000 20 48,285,600 16 52,675,200
VI-E 25 43,188,000 21 49,984,800 17 54,516,000
*) S1 pengalaman 1-2 tahun dianggap Sub Profesional (lihat poin 9)
8) Biaya langsung personil (Remuneration/Billing Rate) untuk tenaga sub profesional, sebagai berikut:
NO PERSONIL PENDIDIKAN &
PENGALAMAN
RUPIAH
PERBULAN
1 CAD/CAM OPERATOR D3/S0 (5-10 Tahun)
6,324,800
S1(0-3 Tahun)
S2 (0-1 Tahun)
2 SOFTWARE PROGRAMMER/
IMPLEMENTER
D3/S0 (>3 Tahun) 7,646,400
S1 (0-3 Tahun)
S2 (0-1 Tahun)
3 HARDWARE TECHNICIAN D3/S0 (>3 Tahun) 6,324,800
S1 (0-3 Tahun)
S2 (0-1 Tahun)
4
FACILITATOR D3/S0 (>3 Tahun) 6,324,800
S1 (0-3 Tahun)
S2 (0-1 Tahun)
5 SENIOR ASSISTANT PROFESSIONAL STAFF
D3/S0 (>6 Tahun) 8,307,200
S1 (3-5 Tahun)
S2 (1-3 Tahun)
6 ASSISTANT PROFESSIONAL STAFF
D3/S0 (3-6 Tahun) 7,929,600
S1 (0-3 Tahun
S2 (0-1 Tahun)
7
SPECIAL TECHNICIAN/ INSPECTOR
D3/S0 (>3 Tahun) 7,646,400
S1 (0-3 Tahun
S2 (0-1 Tahun)
8 TECHNICIAN D3/S0 (>3 Tahun) 6,324,800
S1 (0-3 Tahun
S2 (0-1 Tahun)
9 INSPECTOR D3/S0 (>3 Tahun) 6,324,800
S1 (0-3 Tahun
S2 (0-1 Tahun)
10 SURVEYOR D3/S0 (>3 Tahun) 5,852,800
S1 (0-3 Tahun
S2 (0-1 Tahun)
9) Biaya Langsung Personil (Remuneration/Billing Rate) untuk Tenaga
Pendukung, sebagai berikut:
NO PERSONIL RUPIAH
PER BULAN
1 OFFICE MANAGER 6,938,400
2 SITE OFFICE MANAGER/
ADMINISTRATOR
6,324,800
3 BILINGUAL SECRETARY 6,844,000
- 38 -
Standar Biaya - 38 -
4 SECRETARY 4,248,000
5 COMPUTER OPERATOR/ TYPIST 3,728,800
6 DRAFTER (MANUAL) 3,162,400
7 MESSENGER 2,171,200
8 OFFICE BOY 1,604,800
9 DRIVER 2,360,000
10 OFFICE GUARD/SECURITY
OFFICER
1,935,200
11 PENDATA PENILAI MASAL NJOP PBB
50.000/OP
12 PENDATA PENILAI INDIVIDUAL
NJOP PBB
150.000/OP
13 ANALISIS ZONA NILAI TANAH (ZNT)
PBB
850.000/ZNT
14 PENGUMPUL/PENGOLAH DATA INFORMASI PBB
3.500.000/org/bln
16. STANDAR BIAYA BIDANG PENDIDIKAN
a. Standar Beasiswa Untuk Siswa MD, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/SMK/MA/SMLB dan Mahasiswa D1, serta Beasiswa Yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri.
NO JENIS BEASISWA SATUAN BIAYA (Rp)
1 Beasiswa MD siswa/ bln 15.000,-
2 Beasiswa SD/MI/SDLB siswa/ bln 45.000,-
3 Beasiswa SMP/MTs/SMPLB siswa/ bln 65.000,-
4 Beasiswa
SMA/SMK/MA/SMLB
siswa/ bln 120.000,-
5 Beasiswa D1 Kegiatan 8.000.000,-
6 Beasiswa masuk PTN Kegiatan 6.000.000,-
7 Beasiswa STIP Mahasiswa / thn 8.000.000,-
8 Beasiswa prestasi lomba Kegiatan 150.000.000
,-
Catatan : Alokasi Beasiswa pendidikan hanya sekolah swasta (Non Negeri), untuk teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Wali Kota.
17. STANDAR BIAYA BIDANG KESEHATAN a. Standar Honorarium Dewan Pengawas Rumah Sakit BLUD:
Ketua : Rp. 5.000.000,-
Sekretaris : Rp. 3.500.000,- Anggota : Rp. 3.000.000,-
b. Standar Honorarium Jaga Dokter di Luar Jam Kerja
Honorarium Jaga Dokter Hari Libur : Pagi Rp. 250.000,-/Shift Siang Rp. 300.000,-/Shift
Malam Rp. 350.000,-/Shift Honorarium Jaga Non Hari Libur :
Pagi Rp. 200.000,-/Shift Siang Rp. 250.000,-/Shift
Malam Rp. 300.000,-/Shift Standar Honor BLUD Dokter umum Rp. 3.500.000,-/Bln Standar Honor BLUD Dokter Spesialis :
Full Time Rp. 5.000.000,/Bln Part Time (a) Rp. 2.000.000,/2-3hr poli tiap minggu
Part Time (b) Rp. 4.000.000,/4-5hr poli tiap minggu
- 39 -
Standar Biaya - 39 -
c. Standar Honorarium Rujukan/ Ambulans & Mobil Jenazah Gratis.
Uraian Kota serang Luar Kota
Banten –Jakarta Luar Banten-
Jakarta
Pengemudi
Rp.
100.000,-
Rp.
250.000,-
Rp.
350.000,-
Perawat/Bidan
Rp.
150.000,-
Rp.
350.000,-
Rp.
400.000,-
Dokter Rp. 200.000,- Rp. 400.000,- Rp. 450.000,-
Keterangan : Untuk BBM dan Tol Ambulans & Mobil Jenazah Gratis Realcost.
d. Standar Biaya Derek Kendaraan Oprasional/ Ambulan sebagai berikut : 1) Mobil penumpang (sedan, MPV dan sejenisnya) Rp.40.000/10
km/kendaraan; 2) Mobil Bus (bus mikro, bus besar dan sejenisnya) Rp.80.000/10
km/kendaraan.
e. Jasa Pelayanan Kesehatan Lingkup UPTD Puskesmas Dan UPTD P2KP yang
bersumber dari dana kapitasi. Besaran jasa pelayanan kesehatan disesuaikan berdasarkan peraturan yang
berlaku.
f. Standar Biaya Pemeriksaan Sanitasi dan K3 untuk aparatur di luar pemerintah kota cilegon
NO JENIS KEGIATAN SATUAN BIAYA
(Rp)
1 Pemeriksaan Air Minum Kemasan Titik 1.080.000
2 Pemeriksaan Air Bersih Titik 1.020.000
3 Pemeriksaan Air Permukaan Titik 1.140.000
4 Pemeriksaan Air Limbah Titik 660.000
5 Pemeriksaan Makanan (sayur, hewani,
nasi)
Paket 600.000
6 Usap Alat Makanan (sendok, garpu,
piring, gelas)
Paket 300.000
7 Pemeriksaan jumlah kuman udara
ruang (Suhu,Pencahayaan dan Kelembaban)
Titik 1.680.000
8 Pemeriksaan Gas Udara Lingkungan Kerja
Titik 4.200.000
9 Pemeriksaan Udara Ambient Titik 1.740.000
10 Pemeriksaan Debu Ruang Titik 1.080.000
11 Pemeriksaan Kebisingan Sesaat Titik 120.000
12 Pemeriksaan Kebisingan Kontinu Titik 1.369.000
13 Pemeriksaan Usap Alat Instrume
Operasi
Paket 300.000
14 Pemeriksaan Usap Linen Paket 2.400.000
15 Sedot Limbah Cair M3 60.000
16 Pengangkutan dan Pemusnahan
Limbah B3
Kg 10.000
g. Standar Biaya Kalibrasi Alat Kedokteran untuk aparatur di luar
pemerintah kota cilegon
NO JENIS KEGIATAN SATUAN BIAYA (Rp)
1 Patient Monitor Buah 3.365.213
2 Venntilator Buah 3.208.500
3 Venntilator Neonatal Buah 1.294.531
4 EKG Buah 858.750
5 Infuse Pump Buah 806.250
6 Syringe Pump Buah 802.500
7 Mesin Rontgen Buah 3.476.250
8 USG Buah 1.100.000
- 40 -
Standar Biaya - 40 -
NO JENIS KEGIATAN SATUAN BIAYA (Rp)
9 Mesin Anaesthesy 1 Vaporizer Buah 1.233.911
10 Mesin Anaesthesy 1 Vaporizer Buah 2.460.625
11 Electrocauter Buah 1.248.625
12 Pulse Oximetry Buah 1.091.250
13 Automatac Processing Film (APF) Buah 1.500.000
14 Bed Electric Buah 562.500
15 Blood Bank Buah 1.293.750
16 Blood Pressure Monitor Buah 590.000
17 Blood Solution Warmer Buah 850.000
18 Bed Side Monitor Buah 800.000
19 Central Monitor Buah 1.190.000
20 Centrifuge Buah 500.000
21 CT-Scan Buah 1.812.500
22 CTG Buah 493.750
23 CPAP Buah 1.062.500
24 Doppler Unit 480.000
25 Defribrilator Unit 468.750
26 Echocardiography (ECG) Unit 937.500
27 Electro Stimulator Unit 1.825.000
28 Electrodiograph Unit 1.100.000
29 ENT Treatment Unit 575.000
30 Examination Lamp Unit 606.250
31 Fetal Detector Unit 606.250
32 Head Lamp Unit 606.250
33 Incubator Unit 575.000
34 Infra Red Lamp Unit 600.000
35 Laboratory Incubator Unit 831.250
36 Laboratory Refrigator Unit 831.250
37 Mobile Operating Lamp Unit 600.000
38 Nebulyzer Unit 578.750
39 Nebulyzer Ultrasonic Unit 691.875
40 Operating Lamp Ceiling type Unit 607.500
41 Oxygen tent Buah 606.250
42 Pace Maker Unit 562.500
43 PH Meter Buah 543.750
44 Photo Therapy Unit Ls 606.250
45 Respiration Apparatus Ls 825.000
46 Refrigerator Set 825.000
47 Sterilisator Set 587.500
48 Stirer Set 531.250
49 Suction Torax Pcs 540.000
50 Timbangan Dewasa Set 857.500
51 Timbangan Bayi Set 861.250
52 Treadmill Set 473.750
53 Ultrasonography (USG) Set 925.000
54 Infant Warmer Set 758.906
55 Defibrilator + ECG Moniotor Set 535.625
56 Audiometer Unit 1.405.000
57 Dental Unit Unit 812.500
58 NIBP Analyzer Unit 600.000
59 Parafin Bath Unit 870.000
60 EEG Unit 930.000
61 Haemodialisa Unit 2.156.250
62 Diathermy Unit 747.500
63 Blue Light Unit 531.250
64 Chamber Audiometer Unit 485.000
65 Dental x-ray Unit 2.065.000
66 Digital Pressure Meter Unit 1.130.000
67 Electro Myofgraph Unit 930.000
68 Electro Surgery Unit (ESU) Unit 1.265.000
69 X-Ray General Purpose Unit 3.465.000
70 Photometer Unit 3.585.000
71 Spectrophotometer Unit 530.000
- 41 -
Standar Biaya - 41 -
NO JENIS KEGIATAN SATUAN BIAYA (Rp)
72 Spirometer Unit 1.015.000
73 Suction Pump Unit 765.000
74 Traksi Unit 520.000
75 Ultra Violet Unit 1.085.000
h. Standar Biaya Komponen Alat Kedokteran dan Perawatan
NO JENIS KEGIATAN SATUAN BIAYA
(Rp)
1 Bohlam Lampu Mikroscope Buah 224.348
2 Bohlam Lampu Nurse Call Buah 137.500
3 Bohlam Lampu Rontgen gigi Buah 750.000
4 Bohlam Lampu Laringoscope Buah 931.250
5 Bohlam Lampu Light Curing Buah 812.500
6 Bohlam Lampu Sorot Buah 125.000
7 Bohlam Lampu Auto
Refkeratometer Buah 625.000
8 Bohlam lampu Blue Light 20 W Buah 568.750
9 Bohlam Lampu Blue Light 18 W Buah 520.000
10 Bohlam lampu UV 30W Buah 775.000
11 Bohlam Lampu UV 30V Buah 639.390
12 Bohlam lampu Operasi Buah 650.000
13 Bohlam Lampu Calimator Buah 201.913
14 Bohlam Lampu Halogen Buah 112.174
15 Bohlam Lampu Opthalmoscope Buah 2.556.250
16 Bohlam Lampu Othoscope Buah 487.500
17 Bohlam Lampu Operasi 24V/25W Buah 362.408
18 Bohlam Lampu Operasi Zakiyama Buah 733.444
19 Bohlam Lampu Photometer Buah 531.250
20 Bohlam Lampu Lasikmeter Buah 431.438
21 Bohlam Lampu Infra Red Buah 1.062.500
22 Botol Suction 3L Buah 4.012.500
23 Botol Suction 1L Buah 1.612.500
24 Botol Suction Central Unit 5.177.250
25 Motor Hydraulic Bed Electric Unit 3.020.063
26 Motor Hydraulic Dental Unit Unit 2.200.000
27 Neple O2 Tabung Unit 322.500
28 Battery Pack Unit 1.725.750
29 Nurse Pendant Unit 931.250
30 Nurse Pressence Unit 517.725
31 Patient Call Unit 656.250
32 Power Supply Nurses Call Unit 307.500
33 Hand Piece Electrocauter Unit 5.142.500
34 Stylus EKG Unit 4.076.250
35 Film Bacth Unit 206.250
36 Tinta Printer EKG ICU Unit 1.131.250
37 Tinta Printer EKG Colour Unit 446.875
38 Tinta Printer EKG Hitam Unit 446.875
39 Adaptoe Exercise Lamp Unit 515.000
40 Adaptor Pulse Oxymetry 18vcd/51A
Buah 1.118.750
41 Adaptor Pulse Oxymetry
6vcd/0.5A Buah 137.500
42 Kalibrator Tensimeter Unit 38.829.375
43 Fuse Silicon Buah 243.750
44 Over Houl Sentral Suction ICU Ls 16.236.250
45 Over Houl Sentral Pressure ICU Ls 16.236.250
46 ECG Scalp Pad Electrode Set 2.687.500
47 ECG Electrode Cable (NN) dan
DIN Plug Set 1.160.998
48 Film Batch Set 2.321.996
49 O-Ring For Bridge Electrode Pcs 2.708.995
50 Ear Electrode Set 843.750
51 ECG Wrist Electrode Set 4.127.994
- 42 -
Standar Biaya - 42 -
NO JENIS KEGIATAN SATUAN BIAYA (Rp)
52 ECG Electrode Cable (NN) dan
DIN Plug Set 5.697.500
53 EEG Silicone Head Cap Variable
Size Without Chin Belt Set 10.868.750
54 Chin Belt For ECG Head Caps Set 2.063.996
55 Head Stylus ECG Set 7.852.163
56 Kabel Pasien ECG Set 10.175.000
57 Kabel Pasien Alat Terapi Set 7.437.500
58 Cuff NIBP Dewasa Set 870.000
59 Cuff NIBP ANak Set 870.000
60 Cuff NIBP Set 935.000
61 Heater Dryer Sterilizer Buah 825.000
62 Electroda ECG Set 1.062.500
63 SpO2 Sensor Set 6.730.425
64 Kertas ECG AT 101 Buah 456.250
65 Kertas ECG AT 01 Buah 406.250
66 Kertas ECG Phillips Buah 693.750
67 Elemen Autoclave 9KW Buah 4.812.500
68 Elemen Autoclave 6KW Buah 2.406.250
69 Thermostat Autoclave Buah 931.250
70 Timer Autoclave Buah 515.000
71 Valve Electric Buah 617.500
72 Valve O2 Tabung Buah 1.028.750
73 Roda Troli Uk 6” Set 1.687.500
74 Roda Troli Uk 8” Set 1.875.000
75 Roda Troli Uk 5” Set 1.537.500
76 Roda Troli Uk 4” Set 1.537.500
77 Roda Troli Uk 2” Set 1.131.250
78 Roda Hospital Bed Uk 4” Set 2.812.500
79 Roda Hospital Bed Uk 5” Set 3.200.000
80 Roda Hospital Bed Uk 6” Set 3.020.000
81 Roda Hospital Bed Paramount Set 3.437.500
82 Roda Bedside Cabinet Uk 2” Set 431.438
83 Roda Children Bed Uk 3” Set 1.302.941
84 Chest Electrode ECG Buah 163.946
85 Kabel ECG Set 9.664.200
86 Kabel ECG Pasien Monitoe Set 8.542.463
87 Finger Sensor Pediatric Set 9.375.000
88 Finger Sensor Neonatus Set 5.618.750
89 Finger Sensor Dewasa Set 7.000.000
90 SpO2 Sensor Set 8.000.000
91 SpO2 Sensor Disposible Buah 900.000
92 Battery Pack Pasien Monitor 2 AH Buah 2.502.338
93 Holden Fil Batch Buah 431.438
94 Kertas ECG Welch Allyn Cp 100 Buah 2.088.158
95 Kertas ECG MMED Buah 362.408
96 Hand Piecece Counter Set 6.903.000
97 High Speed Master Set 3.106.350
98 Low Speed Master Set 3.796.650
99 Membrane RO Unit 18.750.000
100 Carbon Aktif RO Buah 5.750.000
101 Filter Catridge 20” 10 Mikron Buah 306.250
102 Filter Catridge 10” 10 Mikron Buah 306.250
103 Regulator N2O Central Unit 3.125.000
104 Regulator O2 Central Unit 1.875.000
18. STANDAR BIAYA BIDANG PEKERJAAN UMUM 2. Biaya Honorarium Penunjang Kegiatan Pemugaran Rumah Tidak Layak
Huni Diberikan Untuk Aparatur Diluar Pemerintah Kota Cilegon
- 43 -
Standar Biaya - 43 -
NO URAIAN URAIAN (RP)
I Honorarium PNS
Honorarium Tim Kerja / Panitia
Honorarium Tim Pengendali Tk. Kecamatan
- Ketua (Camat) -
- Anggota -
Honorarium Tim Pengendali Tk. Kelurahan
- Ketua (Lurah) -
- Anggota -
Honorarium Tim Verifikasi
- Ketua -
- Sekretaris -
- Anggota -
Honorarium Monitoring dan evaluasi
- Ketua -
- Sekretaris -
- Koordinator -
- Anggota -
II Honorarium Non PNS
Honorarium non PNS lainnya
Honorarium Tim Pendamping Kegiatan
- Korkot
1.000.000,00
- Askot CD
900.000,00
- Askot Infrastruktur
900.000,00
- Askot Manajemen Keuangan
900.000,00
- Askot Manajemen Data
900.000,00
- Senior Fasilitator
850.000,00
- Anggota (Fasilitator)
800.000,00
Honorarium Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
- Koordinator BKM
700.000,00
- Anggota
250.000,00
3. Standar Pembangunan Bangunan/ Gedung
1. Standar Pembangunan Bangunan Gedung Negara a) Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang
menyatu dengan tempat dan kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau
tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
b) Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi/akan menjadi kekayaan milik negara dan diadakan
dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, dan/atau perolehan lainnya yang sah, antara lain seperti: gedung kantor, gedung sekolah, gedung rumah sakit, gudang, rumah negara, dan lain-lain.
- 44 -
Standar Biaya - 44 -
c) Klasifikasi bangunan gedung negara berdasarkan tingkat kompleksitas
meliputi:
1) Bangunan Sederhana,
Adalah bangunan gedung negara dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana. Masa penjaminan
kegagalan bangunannya adalah selama 10 (sepuluh) tahun. Yang termasuk klasifikasi Bangunan Sederhana, antara lain:
(a) Gedung kantor yang sudah ada disain prototipenya, atau bangunan gedung kantor dengan jumlah lantai s.d. 2 lantai dengan luas sampai dengan 500 m2;
(b) Bangunan rumah dinas tipe C, D, dan E yang tidak bertingkat; (c) Gedung pelayanan kesehatan: puskesmas;
(d) Gedung pendidikan tingkat dasar dan/atau lanjutan dengan jumlah lantai s.d. 2 lantai.
2) Bangunan Tidak Sederhana
Adalah bangunan gedung negara dengan karakter tidak sederhana
serta memiliki kompleksitas dan/atau teknologi tidak sederhana. Masa penjaminan kegagalan bangunannya adalah selama paling singkat 10
(sepuluh) tahun. Yang termasuk klasifikasi Bangunan Tidak Sederhana, antara lain:
a. Gedung kantor yang belum ada disain prototipenya, atau gedung kantor dengan luas di atas dari 500 m2, atau gedung kantor bertingkat lebih dari 2 lantai;
b. bangunan rumah dinas tipe A dan B; atau rumah dinas C, D, dan E yang bertingkat lebih dari 2 lantai, rumah negara yang berbentuk
rumah susun; c. Gedung Rumah Sakit Klas A, B, C, dan D;
d. Gedung pendidikan tinggi universitas/akademi; atau gedung pendidikan dasar/lanjutan bertingkat lebih dari 2 lantai.
3) Bangunan Khusus Adalah bangunan gedung negara yang memiliki penggunaan dan
persyaratan khusus, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian/teknologi khusus. Masa penjaminan
kegagalan bangunannya paling singkat 10 (sepuluh) tahun. Yang termasuk klasifikasi Bangunan Khusus, antara lain: a. Istana negara dan rumah jabatan presiden dan wakil presiden;
b. Wisma negara; c. Gedung instalasi nuklir;
d. Gedung instalasi pertahanan, bangunan POLRI dengan penggunaan dan persyaratan khusus;
e. Gedung laboratorium; f. Gedung terminal udara/laut/darat; g. Stasiun kereta api;
h. Stadion olah raga; i. Rumah tahanan;
j. Gudang benda berbahaya; k. Gedung bersifat monumental; dan
l. Gedung perwakilan negara R.I. di luar negeri Disamping berdasarkan klasifikasi bangunan gedung negara tersebut di atas, juga digolongkan berdasarkan tipe yang didasarkan pada
tingkat jabatan penghuninya dan golongan kepangkatan.
Tipe Untuk Keperluan Pejabat/ Golongan
Khusus 1) Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non-Departemen, Kepala Lembaga Tinggi/Tertinggi Negara,
2) Pejabat-pejabat yang jabatannya setingkat dengan 1)
A 1) Sekjen, Dirjen, Irjen, Kepala Badan, Deputi,
2) Pejabat-pejabat yang jabatannya setingkat dengan 1)
- 45 -
Standar Biaya - 45 -
Catatan: Untuk jabatan tertentu program ruang dan luasan Rumah Negara dapat disesuaikan mengacu pada tuntutan
operasional jabatan.
4. Standar Luas Bangunan Gedung Negara 1. Gedung Kantor
Dalam menghitung luas ruang bangunan gedung kantor yang diperlukan, dihitung berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
1. Standar luas ruang gedung kantor pemerintah yang termasuk
klasifikasi sederhana rata-rata sebesar 9,6 m2 per-personil. 2. Standar luas ruang gedung kantor pemerintah yang termasuk
klasifikasi tidak sederhana rata-rata sebesar 10 m2 per-personil. 3. Standar luas ruangan gedung kantor pemerintah tingkat kecamatan
ditetapkan rata-rata sebesar 7,2 M2/personil. 4. Untuk bangunan gedung kantor yang memerlukan ruang ruang khusus
atau ruang pelayanan masyarakat, kebutuhannya dihitung secara
tersendiri (studi kebutuhan ruang) diluar luas ruangan untuk seluruh personil yang akan ditampung.
5. Kebutuhan total luas gedung kantor dihitung berdasarkan jumlah personil yang akan ditampung dikalikan standar luas sesuai dengan
klasifikasi bangunannya. Standar luas ruang kerja kantor pemerintah dan ruang penunjang tercantum dibawah ini:
RUANG KERJA
JABATAN
LUAS RUANG (m2) RG.
KERJA
RG. TAMU
RG. RAPA
T
RG. RAPAT UTAMA
RG. SEKRE
T
RG. TUNGG
U
RG. SIMPA
N
RG. ISTIRA-HAT
RG. TOILE
T JML
1 Menteri 28.00 40.00 40.00 140.00 58.00 60.00 14.00 20.00 6.00 406.00
2 Eselon IA
16.00 14.00 20.00 90.00 20.00 18.00 5.00 10.00 4.00 197.00
3 Eselon IB
16.00 14.00 20.00 0.00 10.00 9.00 5.00 5.00 3.00 82.00
4 Eselon IIA
14.00 12.00 14.00 0.00 10.00 12.00 3.00 5.00 3.00 73.00
5 Eselon
IIB 14.00 12.00 10.00 0.00 5.00 6.00 3.00 5.00 3.00 58.00
6 Eselon IIIA
12.00 6.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 24.00
7 Eselon IIIB
12.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 21.00
8 Eselon IV
8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 10.00
9 Eselon V
4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 6.00
10
Staf 2.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.20
Catat : Standar luas ruang tersebut merupakan acuan dasar, yang
dapat disesuaikan berdasarkan fungsi/sifat tiap eselon/jabatan
RUANG PENUNJANG 1) Ruang Rapat : 40 m2 2) Ruang Studio : 4 m2/ orang (pemakai = 10% dari staf)
3) Ruang Arsip : 0,4 m2/ orang (pemakai = staf) 4) WC : 2 m2/ 25 orang
5) Musholla : 0,8 m2/ orang (pemakai 20% dari personil)
B 1) Direktur, Kepala Biro, Inspektur, Kakanwil, Asisten Deputi
2) Pejabat-pejabat yang jabatannya setingkat dengan 1)
3) Pegawai Negeri Sipil yang golongannya IV/d dan IV/e.
C 1) Kepala Sub Direktorat, Kepala Bagian, Kepala Bidang
2) Pejabat-pejabat yang jabatannya setingkat dengan 1)
3) Pegawai Negeri Sipil yang golongannya IV/a s/d. IV/c.
D 1) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang
2) Pejabat-pejabat yang jabatannya setingkat dengan 1)
3) Pegawai Negeri Sipil yang golongannya III/a s/d. III/d.
E 1) Kepala Sub Seksi
2) Pejabat-pejabat yang jabatannya setingkat dengan 1)
3) Pegawai Negeri Sipil yang golongannya II/d kebawah.
- 46 -
Standar Biaya - 46 -
2. Rumah Negara.
Standar luas Rumah Negara ditentukan sesuai dengan tipe peruntukannya, sebagai berikut:
TIPE Luas Bangunan
(M2)
Luas Lahan *)
(M2)
Khusus 400 1.000
A 250 600
B 120 350
C 70 200
D 50 120
E 36 100
Jenis dan jumlah ruang minimum yang harus ditampung dalam tiap Tipe Rumah Negara, sesuai dengan yang tercantum dalam Tabel D. Luas teras
beratap dihitung 50%, sedangkan luas teras tidak beratap dihitung 30%. *) 1. Dalam hal besaran luas lahan telah diatur dalam Rencana Tata
Ruang Wilayah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah setempat, maka standar luas lahan dapat disesuaikan;
2. Dalam hal rumah negara dibangun dalam bentuk bangunan gedung
bertingkat/rumah susun, maka luas lahan tersebut tidak berlaku, disesuaikan dengan kebutuhan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah;
3. Toleransi maksimal kelebihan luas tanah berdasarkan lokasi Rumah Negara:
a. DKI Jakarta : 20 % b. Ibu Kota Provinsi : 30 %
c. Ibukota Kab/Kota : 40 % d. Perdesaan : 50 %
Perkecualian terhadap butir 3 apabila sesuai dengan ketentuan RTRW setempat atau letak tanah disudut.
3. Gedung Sekolah. Dalam menghitung luas ruang yang diperlukan untuk bangunan gedung
sekolah mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
Jenis Ruang SD
(M2)
SMP
(M2)
SMA/SMK
(M2)
Kelas 54 63 72
Kantor 100 150 184
Km/WC Per-3 Kelas Per-3 Kelas Per-3 Kelas
Laboratorium - 120 144
Ruang
Serbaguna
- 144 288
Perpustakaan 90 105 144
d. Pembiayaan Bangunan/ Komponen Bangunan Tertentu
1. Harga Satuan Tertinggi Rata-Rata per-m2 Bangunan Bertingkat Untuk Bangunan Gedung Negara.
Harga satuan tertinggi rata-rata per-m2 bangunan gedung bertingkat adalah
didasarkan pada harga satuan lantai dasar tertinggi per m2 untuk bangunan gedung bertingkat, kemudian dikalikan dengan koefisien/faktor
pengali untuk jumlah lantai yang bersangkutan, sebagai berikut:
Jumlah Lantai
Bangunan Harga Satuan per m2 Tertinggi
Bangunan 2 lantai 1.090 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 3 lantai 1.120 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 4 lantai 1.135 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 5 lantai 1.162 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 6 lantai 1.197 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 7 lantai 1.236 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 8 lantai 1.265 standar harga gedung bertingkat
- 47 -
Standar Biaya - 47 -
Untuk bangunan yang lebih dari 8 lantai, koefisien/faktor pengalinya dikonsultasikan dengan instansi teknis terkait.
2. Harga Satuan Tertinggi Rata-Rata Per-M2 Bangunan/ Ruang Dengan
Fungsi Khusus Untuk Bangunan Gedung Negara.
Untuk ruang dengan fungsi tertentu, yang memerlukan standar harga yang khusus, agar pada tahap penyusunan anggaran berkonsultasi
dengan instansi teknis setempat. Untuk bangunan/ruang yang mempunyai fungsi khusus, yang karena
persyaratannya memerlukan penyelesaian khusus, harga satuan tertinggi untuk per-m2 nya didasarkan pada harga satuan tertinggi untuk klasifikasi bangunan yang bersangkutan setelah dikalikan koefisien
seperti berikut :
Fungsi Bangunan/ Ruang
Harga Satuan per m2 Tertinggi
ICU/ICCU/UGD/CMU 1.50 standar harga bangunan rumah sakit
Ruang Operasi 2.00 standar harga bangunan rumah sakit
Ruang Radiologi 1.25 standar harga bangunan rumah sakit
Laundry / CSSD 1.10 standar harga bangunan rumah sakit
Perawatan / Dapur 1.00 standar harga bangunan rumah sakit
Asrama Perawat 1.00 standar harga bangunan rumah sakit
Laboratorium RS 1.10 standar harga bangunan rumah sakit
Workshop 1.00 standar harga bangunan
Power house 1.25 standar harga bangunan
Lab SMP/SMA 1.15 standar harga bangunan
UGB & Prasarananya 1.05 standar harga bangunan
Selasar luar beratap
bangunan
0.50 standar harga bangunan
Rawat Inap 1.10 standar harga bangunan rumah sakit
Ruang Kebidanan dan
Kandungan
1.20 standar harga bangunan rumah sakit
Ruang Gawat Darurat 1.10 standar harga bangunan rumah sakit
Ruang Rawat Jalan 1.10 standar harga bangunan rumah sakit
Dapur dan Laundry 1.10 standar harga bangunan
Bengkel 1.00 standar harga bangunan
Lab SLPPPI 1.15 tandar harga bangunan rumah sakit
e. Biaya Pekerjaan Non-Standar
1. Pekerjaan/ Kegiatan Yang Diklasifikasikan Sebagai Pekerjaan Non-Standar: a) Penyiapan lahan yang meliputi: pembentukan kualitas permukaan
tanah/lahan sesuai dengan rancangan, pembuatan tanda-tanda lahan, pembersihan lahan dan pembongkaran;
b) Pematangan lahan yang meliputi: pembuatan jalan dan jembatan dalam
kompleks, jaringan utilitas kompleks (saluran drainase, air bersih, listrik, lampu penerangan luar, limbah kotoran, hidran kebakaran), lansekap/
taman, pagar fungsi khusus dan tempat parkir; c) Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan (termasuk master
plan); d) Penyusunan studi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); e) Peningkatan arsitektur ataupun struktur bangunan: penampilan,
keamanan, keselamatan, kesehatan, aksesibilitas serta kenyamanan gedung negara;
f) Pekerjaan khusus kelengkapan bangunan seperti: Alat Pengkondisian Udara, Elevator/Escalator, Tata Suara (Sound System), Telepon dan PABX,
Instalasi IT (Informasi & Teknologi), Elektrikal (termasuk genset), Sistem Proteksi Kebakaran, Sistem Penangkal Petir Khusus, Instalasi Pengolahan
Air Limbah (IPAL), Interior (termasuk furniture), Gas Pembakaran, Gas
- 48 -
Standar Biaya - 48 -
Medis, Pencegahan Bahaya Rayap, Pondasi Dalam, Fasilitas Penyandang
Cacat, Sarana/Prasarana Lingkungan, Basement dan Peningkatan Mutu; g) Penyambungan yang meliputi: penyambungan air dari PAM/PDAM,
penyambungan listrik dari PLN, penyambungan gas dari Perusahaan Gas, penyambungan telepon dari TELKOM;
h) Pekerjaan-pekerjaan lain seperti:
1) Penyelidikan tanah yang terperinci; 2) Pekerjaan pondasi dalam yang lebih dari 5 m atau l/w ≥ 20; l =
kedalaman, w = garis tengah/sisi penampang; 3) Pekerjaan basement/bangunan dibawah permukaan tanah;
4) Fasilitas aksesibilitas untuk kepentingan penyandang cacat; 5) Bangunan-bangunan khusus; 6) Bangunan selasar penghubung, bangunan tritisan/ emperan khusus
dan yang sejenis. i) Biaya pengelolaan kegiatan, perencanaan, dan pengawasan untuk
perjalanan dinas ke wilayah/ lokasi kegiatan yang sukar pencapaiannya/dijangkau oleh sarana transportasi (remote area);
j) Perizinan-perizinan khusus karena sifat bangunan, lokasi/letak bangunan, ataupun karena luas lahan;
k) Biaya Konsultan studi penyusunan program pembangunan bangunan
gedung negara, untuk bangunan gedung yang penyusunannya memerlukan keahlian konsultan;
l) Biaya Konsultan VE, apabila Satuan Kerja menghendaki pelaksanaan VE dilakukan oleh konsultan independen.
2. Pembiayaan Pekerjaan Non-Standar
a. Besarnya biaya-biaya untuk pekerjaan tersebut dihitung berdasarkan
rincian volume kebutuhan nyata dan harga pasar yang wajar serta pajak-pajak yang berlaku, dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada Instansi
Teknis yang bertanggung jawab dalam pembinaan bangunan gedung setempat;
b. Besarnya biaya perencanaan, manajemen konstruksi/ pengawasan pekerjaan non-standar, dihitung berdasarkan billing-rate sesuai ketentuan
yang tercantum dalam keputusan Menteri Keuangan; c. Total biaya pekerjaan non-standar maksimum sebesar 150% dari total
biaya pekerjaan standar bangunan gedung negara yang bersangkutan,
yang dalam penyusunan anggarannya, perinciannya antara lain dapat berpedoman pada prosentase sebagai berikut:
Jenis Pekerjaan
Prosentase
Alat Pengkondisian Udara 10-20% dari X
Elevator/Escalator 8-12% dari X
Tata Suara (Sound System) 3-6% dari X
Telepon dan PABX 3-6% dari X
Instalasi IT (Informasi & Teknologi) 6-11% dari X
Elektrikal (termasuk genset) 7-12% dari X
Sistem Proteksi Kebakaran 7-12% dari X
Sistem Penangkal Petir Khusus 2-5% dari X
Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 2-4% dari X
Interior (termasuk furniture) 15-25% dari X
Gas Pembakaran 1-2% dari X
Gas Medis 2-4% dari X
Pencegahan Bahaya Rayap 1-3% dari X
Pondasi dalam 7-12% dari X
Fasilitas penyandang cacat & kebutuhan
khusus
3-8% dari X
Sarana/Prasarana Lingkungan 3-8% dari X
Basement (per m2) 120% dari Y
Peningkatan Mutu *) 15-30% dari Z
- 49 -
Standar Biaya - 49 -
Catatan : *) = peningkatan mutu termasuk peningkatan penampilan arsitektur dan peningkatan struktur terhadap aspek keselamatan bangunan, hanya dapat dilakukan dengan memberikan penjelasan yang secara teknis dapat diterima dan harus mendapatkan rekomendasi dari Instansi teknis.
X = total biaya konstruksi fisik pekerjaan tandar. Y = Standar Harga Satuan Tertinggi per m2. Z = total biaya komponen pekerjaan yang ditingkatkan mutunya.
f. Prosentase Komponen Pekerjaan Bangunan Gedung Negara
Untuk pekerjaan standar bangunan gedung dan rumah negara, sebagai pedoman penyusunan anggaran pembangunan, pembangunan yang lebih dari
satu tahun anggaran, dan peningkatan mutu dapat berpedoman pada prosentase komponen-komponen pekerjaan sebagai berikut:
Komponen Gedung Negara Rumah Negara
Pondasi 5%-10% 3%-7%
Struktur 25%-35% 20%-25%
Lantai 5%-10% 10%-15%
Dinding 7%-10% 10%-15%
Plafond 6%-8% 8%-10%
Atap 8%-10% 10%-15%
Utilitas 5%-8% 8%-10%
Finishing 10%-15% 15%-20%
g. Pemeliharaan/ Perawatan Bangunan Gedung Negara
1. Kerusakan Bangunan Kerusakan bangunan adalah tidak berfungsinya bangunan atau komponen
bangunan akibat penyusutan/berakhirnya umur bangunan, atau akibat ulah manusia atau perilaku alam seperti beban fungsi yang berlebih, kebakaran, gempa bumi, atau sebab lain yang sejenis.
Intensitas kerusakan bangunan dapat digolongkan atas tiga tingkat kerusakan, yaitu:
a) Kerusakan ringan. Kerusakan ringan adalah kerusakan terutama pada komponen non-
struktural, seperti penutup atap, langit langit, penutup lantai dan dinding pengisi.
b) Kerusakan sedang. Kerusakan sedang adalah kerusakan pada sebagian komponen non
struktural, dan atau komponen struktural seperti struktur atap, lantai, dll.
c) Kerusakan berat. Kerusakan berat adalah kerusakan pada sebagian besar komponen
bangunan, baik struktural maupun non-struktural yang apabila setelah
diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. Penentuan tingkat kerusakan adalah setelah berkonsultasi dengan
instansi teknis setempat yang bertanggung jawab terhadap pembinaan bangunan gedung.
2. Pemeliharaan Bangunan.
a) Pemeliharaan bangunan adalah usaha mempertahankan kondisi bangunan agar tetap memenuhi persyaratan laik fungsi atau dalam usaha meningkatkan wujud bangunan, serta menjaga terhadap
pengaruh yang merusak. b) Pemeliharaan bangunan juga merupakan upaya untuk menghindari
kerusakan komponen/elemen bangunan akibat keusangan/ kelusuhan sebelum umurnya berakhir.
c) Besarnya biaya pemeliharaan bangunan gedung tergantung pada fungsi dan klasifikasi bangunan. Biaya pemeliharaan per m2 bangunan gedung setiap tahunnya maksimum adalah sebesar 2% dari harga
standar per m2 tertinggi yang berlaku.
- 50 -
Standar Biaya - 50 -
3. Perawatan Bangunan a. Perawatan bangunan adalah usaha memperbaiki kerusakan yang
terjadi agar bangunan dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. Perawatan bangunan dapat digolongkan sesuai dengan tingkat kerusakan pada bangunan yaitu:
1) Perawatan untuk tingkat kerusakan ringan; 2) Perawatan untuk tingkat kerusakan sedang;
3) Perawatan untuk tingkat kerusakan berat. b. Besarnya biaya perawatan disesuaikan dengan tingkat kerusakannya,
yang ditentukan sebagai berikut: 1) Perawatan tingkat kerusakan ringan, biayanya maksimum adalah
sebesar 30% dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan
gedung baru yang berlaku, untuk tipe/klas dan lokasi yang sama; 2) Perawatan tingkat kerusakan sedang, biayanya maksimum adalah
sebesar 45% dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku, untuk tipe/klas dan lokasi yang sama;
3) Perawatan tingkat kerusakan berat, biayanya maksimum adalah sebesar 65% dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku, untuk tipe/klas dan lokasi yang sama.
c. Perawatan bangunan dikategorikan dalam 3 (tiga) jenis yaitu : Rehabilitasi, Renovasi dan Restorasi.
1) Rehabilitasi. Yang dimaksud rehabilitasi adalah memperbaiki bangunan yang
telah rusak sebagian dengan maksud menggunakan sesuai fungsi tertentu yang tetap, baik arsitektur maupun struktur bangunannya dipertahankan seperti semula (tetap) sedangkan utilitas bangunan
dapat berubah. Rehabilitasi diukur dengan tingkat kerusakan dapat dikelompokkan dalam:
Rehab ringan untuk kerusakan ringan: 0 s/d 30 % Rehab sedang untuk kerusakan sedang: 31 s/d 45 %
Rehab berat untuk kerusakan berat: 46 s/d 65 % 2) Renovasi.
Yang dimaksud renovasi adalah memperbaiki bangunan yang telah
rusak sebagaian dengan maksud menggunakan sesuai fungsi tertentu yang dapat tetap atau berubah baik arsitektur, struktur
maupun utilitas bangunannya dapat berubah. Renovasi diukur dengan tingkat kerusakan dapat dikelompokkan dalam:
Renovasi ringan untuk kerusakan ringan:0 s/d 30 % Renovasi sedang untuk kerusakan sedang:31s/d 45 % Renovasi berat untuk kerusakan berat: 46 s/d 65 %
3) Restorasi. Yang dimaksud restorasi adalah memperbaiki bangunan yang telah
rusak berat sebagian dengan maksud menggunakan sesuai fungsi tertentu yang tetap, baik arsitektur maupun struktur bangunannya
dipertahankan sebagai semula (tetap) sedangkan utilitas bangunan dapat berubah. Restorasi diukur dengan tingkat kerusakan dapat dikelompokkan dalam :
Restorasi ringan untuk kerusakan ringan: 0 s/d 30 % Restorasi sedang untuk kerusakan sedang:31s/d 45 %
Restorasi berat untuk kerusakan berat: 46 s/d 65 % Persentase bobot kerusakan untuk pekerjaan Rehabilitasi, Renovasi
dan Restorasi diatas sebagai asumsi tingkat kerusakan yang dimaksud, sebagaimana hasil survey lapangan dengan rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Cilegon.
Untuk perawatan yang memerlukan penanganan khusus atau dalam usaha meningkatkan wujud bangunan, seperti melalui
kegiatan Renovasi atau Restorasi (misal yang berkaitan dengan perawatan gedung bersejarah atau fungsi khusus), besarnya biaya
perawatan dihitung sesuai dengan kebutuhan nyata (untuk prosentase bobot kerusakan > 65%) dan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Dinas Pekerjaan Umum Kota Cilegon.
- 51 -
Standar Biaya - 51 -
d. Daftar Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) 1. BANGUNAN GEDUNG
a) Klas Tidak Sederhana Gedung Bertingkat : Rp. 8.922.000/m2 Gedung Tidak Bertingkat : Rp. 6.551.000/m2
b) Klas Sederhana Gedung Bertingkat : Rp. 6.373.000/m2
Gedung Tidak Bertingkat : Rp. 4.679.000/m2 2. BANGUNAN RUMAH NEGARA
TIPE - A (250m2) : Rp. 5.506.000/m2 TIPE - B (120m2) : Rp. 5.506.000/m2 TIPE - C/D/E (70/50/36m2) : Rp. 4.588.000/m2
3. PAGAR BANGUNAN GEDUNG a) Klas Tidak Sederhana
Pagar Depan Gedung : Rp. 1.775.400/m’ Pagar Samping/Belakang Gedung : Rp. 2.115.300/m’
b) Klas Sederhana Pagar Depan Gedung : Rp. 1.614.000/m’ Pagar Samping/Belakang Gedung : Rp. 1.923.000/m’
4. PAGAR BANGUNAN RUMAH NEGARA a) Tipe - A (250m2)
Pagar Depan Rumah : Rp. 1.293.600/m’ Pagar Samping/Belakang Rumah : Rp. 1.736.900/m’
b) Tipe - B (120m2) Pagar Depan Rumah : Rp. 1.293.600/m’ Pagar Samping/Belakang Rumah : Rp. 1.736.900/m’
c) Tipe - C/D/E (70/50/36m2) Pagar Depan Rumah : Rp. 1.176.000/m’
Pagar Samping/Belakang Rumah : Rp. 1.579.000/m’ d) PLP
1) Jalan Lingkungan Harga per m2 pasangan paving+kanstin kanan kiri : Rp. 380. 000,- /m2
2) Drainase Lingkungan Harga per m' drainase (pasangan batu kali) :
Rp. 470. 000,- /m2
4. Harga Satuan Dasar Penanganan Jalan
A. PEMBANGUNAN JALAN BARU
1. Perkerasan Lentur / Aspal - Jalan Dengan Beban Lalu Lintas Sedang
Badan jalan, Galian dan Timbunan telah siap (dikerjakan terpisah)
Desain Perkerasan :
Lapis Permukaan HRS-WC 30 mm
Lapis Permukaan HRS-Base 35 mm
Lapis Pondasi Agregat Kelas A 250 mm
Lapis Pondasi Agregat Kelas B 125 mm
Harga satuan pekerjaan per m2
= Rp. 449.000,00 /m2
2. Perkerasan Lentur / Aspal - Jalan Dengan Beban Lalu Lintas Berat
Badan jalan, Galian dan Timbunan telah siap (dikerjakan terpisah)
Desain Perkerasan :
Lapis Permukaan AC-WC 40 mm
Lapis Permukaan AC-BC 60 mm
Lapis Permukaan AC-Base 80 mm
Lapis Pondasi Agregat Kelas A 150 mm
Lapis Pondasi Agregat Kelas B 150 mm
- 52 -
Standar Biaya - 52 -
Harga satuan pekerjaan per - m2
= Rp. 553.000,00 /m2
3. Perkerasan Kaku / Beton - Jalan Dengan Beban Lalu Lintas Rendah
Badan jalan, Galian dan Timbunan telah siap
(dikerjakan terpisah) Desain Perkerasan :
Pelat Beton 200 mm Lapis Pondasi LMC 50 mm Lapis Pondasi Agregat Kelas A 125 mm
Harga satuan pekerjaan per - m2
= Rp. 488.000,00 /m2
4. Perkerasan Kaku / Beton – Jalan Dengan Beban
Lalu Lintas Berat
Badan jalan, Galian dan Timbunan telah siap
(dikerjakan terpisah)
Desain Perkerasan :
Pelat Beton (dengan dowel) 265 mm
Lapis Pondasi LMC 150 mm
Lapis Pondasi Agregat Kelas A 150 mm
Harga satuan pekerjaan per - m2
= Rp. 719.000,00 /m2
B. PENINGKATAN JALAN
1. Perkerasan Lentur / Aspal - Jalan Dengan Beban Lalu Lintas Sedang
Kerusakan Jalan > 23%
Desain Perkerasan :
Lapis Permukaan HRS-WC 30 mm
Lapis Pondasi Agregat Kelas A
Lapis Pondasi Agregat Kelas B
Harga satuan pekerjaan per - m2
= Rp. 202.000,00 /m2
2. Perkerasan Lentur / Aspal - Jalan Dengan Beban Lalu Lintas Berat
Kerusakan Jalan > 23%
Desain Perkerasan :
Lapis Permukaan AC-WC 40 mm
Lapis Pondasi Agregat Kelas A
Lapis Pondasi Agregat Kelas B
Harga satuan pekerjaan per - m2
= Rp. 239.000,00 /m2
3. Perkerasan Lentur / Aspal ditingkatkan menjadi Beton
Kerusakan Jalan > 23%
Desain Perkerasan :
Pelat Beton 200 mm
Lapis Pondasi LMC 50 mm
Lapis Pondasi Agregat Kelas A
Harga satuan pekerjaan per - m2
= Rp. 440.000,00 /m2
C. PEMELIHARAAN PERIODIK JALAN
1. Perkerasan Lentur / Aspal - Jalan Dengan Beban Lalu Lintas Sedang
Kerusakan Jalan 11 - 16%
Desain Perkerasan :
Lapis Permukaan HRS-WC 30 mm
Lapis Pondasi Agregat Kelas A
Harga satuan pekerjaan per - m2
= Rp. 161.000,00 /m2
2. Perkerasan Lentur / Aspal - Jalan Dengan Beban Lalu Lintas Berat
- 53 -
Standar Biaya - 53 -
5. P
e
mb
an
gun
an
S
alu
ra
n
(Dr
ai
na
se)
No URAIAN BIAYA (Rp)
1 Pasangan Batu Kali (kanan/kiri), tinggi = 1 m 1.499.000,00 /m' 2 Pasangan Batu Kali (kanan/kiri), tinggi = 1,5 m 2.541.000,00 /m' 3 Pasangan Batu Kali (kanan/kiri), tinggi = 2 m 3.654.000,00 /m' 4 Pasangan Batu Kali (kanan/kiri), tinggi = 2,5 m 5.631.000,00 /m' 5 Pasangan Batu Kali (kanan/kiri), tinggi = 3 m 8.463.000,00 /m' 6 Pasangan Batu Kali (kanan/kiri), tinggi = 3,5 m 9.972.000,00 /m' 7 Pasangan Batu Kali (kanan/kiri), tinggi = 4 m 11.182.000,00 /m'
6. Standar Biaya Uji Laboratorium dan Lapangan
Kerusakan Jalan 11 - 16% Desain Perkerasan : Lapis Permukaan AC-WC 40 mm
Lapis Pondasi Agregat Kelas A
Harga satuan pekerjaan per - m2
= Rp. 203.000,00 /m2
3. Perkerasan Lentur / Aspal - Jalan Dengan Beban Lalu Lintas Sedang
Kerusakan Jalan 16 - 23% Desain Perkerasan : Lapis Permukaan HRS-WC 30 mm
Lapis Pondasi Agregat Kelas A Lapis Pondasi Agregat Kelas B
Harga satuan pekerjaan per - m2
= Rp. 171.000,00 /m2
4. Perkerasan Lentur / Aspal - Jalan Dengan Beban Lalu Lintas Berat
Kerusakan Jalan 16 - 23% Desain Perkerasan : Lapis Permukaan AC-WC 40 mm
Lapis Pondasi Agregat Kelas A Lapis Pondasi Agregat Kelas B
Harga satuan pekerjaan per - m2
= Rp. 213.000,00 /m2
D. PEMBUATAN MEDIAN DAN TROTOAR
1. Pembuatan Median
Anggapan : Menggunakan Paving Block cm
Kansteen 2 sisi
Harga satuan pekerjaan per - m2
= Rp. 374.889,06 /m2
2. Pembuatan Trotoar
Anggapan : Menggunakan Paving Block 6 cm Kansteen 1 sisi
Harga satuan pekerjaan per - m2
= Rp. 274.942,66 /m2
NO TEKNIS PENELITIAN BIAYA (Rp)
PENGUJIAN LAPANGAN
1 Penelitian Sondir/Bor Tangan Rp 1.500.000 /titik
2 Pengambilan Contoh Tanah Asli Dengan Bor
Tangan Rp 200.000 /Mtr
3 Standard Penetrasi Test (SPT) Rp 175.000 /cth
4 Core Drill Aspal Beton Rp 150.000 /cth
5 Test PIT Struktur Lapisan Tanah/Jalan Rp 180.000 /cth
6 Sand Cone Tanah Rp 250.000 /titik
7 C.B.R Lapangan Rp 250.000 /titik
- 54 -
Standar Biaya - 54 -
7. Standar
Biaya
Sewa
Alat Berat
NO. JENIS PERALATAN MERK TAHUN KAPASITAS JAM/HARI
Rp
TOTAL BIAYA
SEWA
PERHARI Rp
1 Mesin Gilas Barata 2001 6-8 ton 200.000 /hari
200.000 /hari
2 Mesin Gilas Barata 2001 6-8 ton
200.000 /hari
200.000 /hari
3 Mesin Gilas Dongfeng 2000 10-12 ton
200.000 /hari
200.000 /hari
4 Mesin Gilas Dongfeng 2000 10-12 ton 200.000 /hari 200.000 /hari
5 Mesin Gilas Dongfeng 2006 1 ton 250.000 /hari
250.000 /hari
6 Mesin Gilas Dongfeng 2006 3 ton
250.000 /hari
250.000 /hari
7 Mesin Gilas sakai 2014 4.1 ton
300.000 /hari
300.000 /hari
8 Mesin Gilas sakai 2015 2.9 ton
300.000 /hari
300.000 /hari
9 Mesin Gilas sakai 2015 1.4 ton
250.000 /hari
250.000 /hari
10 Mesin Gilas sakai 2015 2.7 ton
250.000 /hari
250.000 /hari
11
Mesin Excavator Yanmar 2014 5 ton
55.000 /jam
55.000 /jam
12
Mobilisasi Alat Berat
300.000
/pp
300.000
/pp
13 Stamper 70-90 kg
100.000 /hari
100.000 /hari
8. Prosentase Komponen Biaya Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Sederhana
8 Dynamic Cone Penetrometer Rp 250.000 /titik
9 Hammer Test Rp 150.000 Titik
PENGUJIAN LABORATURIUM
1 Kadar Air Rp 50.000 /cth
2 Berat Jenis Rp 75.000 /cth
3 Berat Isi Rp 75.000 /cth
4 Angka Pori/Forositas Rp 50.000 /cth
5 Analisa Saringan Rp 250.000 /cth
6 Hidrometer Rp 250.000 /cth
7 Batas Cair Rp 75.000 /cth
8 Batas Plastis Rp 75.000 /cth
9 Indek Plastis Rp 75.000 /cth
10 Pemadatan Standar Rp 300.000 /cth
11 Pemadatan Modified Rp 300.000 /cth
12 C.B.R Laboratorium Rp 450.000 /cth
13 Mix Design Beton Rp 750.000 /cth
14 Slump Test Rp 50.000 /cth
15 Kuat Tekan Kubus/Sylinder Rp 50.000 /cth
16 Kuat Tekan Mortar/Paving Blok Rp 50.000 /cth
17 Kuat Tekan Beam Mold (Beam Tester) Rp 50.000 /cth
18 Vertikal Cylinder Caping Set Rp 25.000 /cth
19 Vibrating Table Rp 15.000 /cth
20 Kadar Air pada Beton Rp 75.000 /cth
21 Berat Jenis Semen Rp 50.000 /cth
22 Modulus Elestisity Rp 75.000 /cth
23 Abrasion/Kekerasan Batuan Rp 200.000 /cth
24 Penyerapan Agregat Rp 50.000 /cth
25 Soundnes Test Rp 100.000 /cth
26 Kepipihan Memanjang Rp 15.000 /cth
27 Kepipihan Tinggi Batuan Rp 15.000 /cth
28 Impack Test Rp 60.000 /cth
29 Kadar Bitumen Rp 200.000 /cth
30 Marshall Test Rp 350.000 /cth
31 Kepadatan Laboratorium Rp 75.000 /cth
32 Extraction Rp 150.000 /cth
33 Kepadatan Lapangan Rp 75.000 /cth
MIX DESIGN
1 Mix Design Hot Mix/ ATB/AC Rp 1.500.000 /cth
2 Job Hot Mix Aspalt Beton AC/ATB Rp 1.500.000 /cth
- 55 -
Standar Biaya - 55 -
BIAYA
KONSTRUKSI
FISIK (JUTA RP) s.d.
250
250
s.d. 500
500
s.d. 1,000
1,000
s.d. 2,500
2,500
s.d. 5,000
5,000
s.d. 10,000
10,000
s.d. 25,000
25,000
s.d. 50,000
50,000
s.d. 100,000
100,000
s.d. 250,000
250,000
s.d. 500,000 KOMPONEN
KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.PERENCANAAN
KONSTRUKSI
(dalam %)
8.23
8.23
s.d.
6.83
6.83
s.d.
5.63
5.63
s.d.
4.65
4.65
s.d.
3.9
3.9
s.d.
3.28
3.28
s.d.
2.82
2.82
s.d.
2.44
2.44
s.d.
2.16
2.16
s.d.
1.94
1.94
s.d.
1.80
2. PENGAWASAN
KONSTRUKSI
(dalam %)
5.35
5.35
s.d.
4.62
4.62
s.d.
3.9
3.90
s.d.
3.27
3.27
s.d.
2.73
2.73
s.d.
2.27
2.27
s.d.
1.92
1.92
s.d.
1.65
1.65
s.d.
1.43
1.43
s.d.
1.26
1.26
s.d.
1.18
3.PENGELOLAAN
KEGIATAN
(dalam %)
14.00
14.00
s.d.
10.00
10.00
s.d.
6.75
6.75
s.d.
4.20
4.20
s.d.
2.85
2.85
s.d.
1.90
1.90
s.d.
1.20
1.20
s.d.
0.80
0.80
s.d.
0.50
0.50
s.d.
0.28
0.28
s.d.
0.18
9. Prosentase Komponen Biaya Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana
BIAYA
KONSTRUKSI FISIK (JUTA RP)
s.d. 250
250 s.d. 500
500 s.d.
1.000
1.000 s.d.
2.500
2.500 s.d.
5.000
5.000 s.d.
10.000
10.000 s.d.
25.000
25.000 s.d.
50.000
50.000 s.d.
100.000
100.000 s.d.
250.000
250.000 s.d.
500.000 KOMPONEN KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. PERENCANAAN KONSTRUKSI
(dalam %) 9.00
9.00 s.d. 7.55
7.55 s.d. 6.35
6.35 s.d. 5.37
5.37 s.d. 4.55
4.55 s.d. 3.92
3.92 s.d. 3.42
3.42 s.d. 3.02
3.02 s.d. 2.72
2.72 s.d. 2.50
2.50 s.d. 2.32
2. MANAJEMEN KONSTRUKSI
(dalam %) Atau
7.25 7.25 s.d. 6.20
6.20 s.d. 5.25
5.25 s.d. 4.50
4.50 s.d. 3.80
3.80 s.d. 3.25
3.25 s.d. 2.80
2.80 s.d. 2.48
2.48 s.d. 2.19
2.19 s.d. 2.00
2.00 s.d. 1.89
3. PENGAWASAN KONSTRUKSI
(dalam %) 6.00
6.00 s.d. 5.20
5.20 s.d. 4.45
4.45 s.d. 3.80
3.80 s.d. 3.20
3.20 s.d. 2.70
2.70 s.d. 2.30
2.30 s.d. 2.00
2.00 s.d. 1.78
1.78 s.d. 1.60
1.60 s.d. 1.50
4. PENGELOLAAN KEGIATAN (dalam %)
16.00 16.00 s.d.
11.25
11.25 s.d. 7.75
7.75 s.d. 5.10
5.10 s.d. 3.28
3.28 s.d. 2.15
2.15 s.d. 1.42
1.42 s.d. 0.93
0.93 s.d. 0.58
0.58 s.d. 0.31
0.31 s.d. 0.19
10. Prosentase Komponen Biaya Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Khusus
BIAYA
KONSTRUKSI FISIK
(JUTA RP) s.d. 250
250 s.d. 500
500 s.d.
1.000
1.000 s.d.
2.500
2.500 s.d.
5.000
5.000 s.d.
10.000
10.000 s.d.
25.000
25.000 s.d.
50.000
50.000 s.d.
100.000
100.000 s.d.
250.000
250.000 s.d.
500.000 KOMPONEN KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. PERENCANAAN KONSTRUKSI
(dalam %) 9.75
9.75 s.d. 8.20
8.20 s.d. 6.89
6.89 s.d. 5.85
5.85 s.d. 5.00
5.00 s.d
4.35
4.35 s.d. 3.85
3.85 s.d. 3.45
3.45 s.d. 3.10
3.10 s.d. 2.90
2.90 s.d. 2.75
2. MANAJEMEN KONSTRUKSI
(dalam %) 7.95
7.95 s.d. 6.68
6.68 s.d. 5.70
5.70 s.d. 4.87
4.87 s.d. 4.15
4.15 s.d. 3.60
3.60 s.d. 3.10
3.10 s.d. 2.77
2.77 s.d. 2.49
2.49 s.d. 2.30
2.30 s.d. 2.17
3. PENGELOLAAN KEGIATAN (dalam %)
16.00 16.00 s.d.
11.25
11.25
s.d. 7.75
7.75 s.d. 5.10
5.10 s.d. 3.28
3.28 s.d. 2.15
2.15 s.d. 1.42
1.42 s.d. 0.93
0.93 s.d. 0.58
0.58 s.d. 0.31
0.31 s.d. 0.19
SEDERHANA
TIDAK SEDERHANA
KHUSUS
- 56 -
Standar Biaya - 56 -
11. Prosentase Komponen Biaya untuk Pembangunan Jalan, Jembatan, PLP,
Pengairan
BIAYA
KONSTRUKSI
FISIK (JUTA RP)
s.d.
250
250 s.d.
500
500
s.d.
1.00
0
1.000 s.d.
2.500
2.500 s.d.
5.000
5.000 s.d.
10.000
10.0
00 s.d.
25.0
00
25.00
0 s.d.
50.00
0
50.00
0 s.d.
100.0
00
100.00
0 s.d.
250.00
0
250.0
00 s.d.
500.0
00 KOMPONEN
KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.PERENCANAAN
KONSTRUKSI
(dalam %)
8.23
8.23
s.d.
6.83
6.83
s.d.
5.63
5.63
s.d.
4.65
4.65
s.d.
3.90
3.90
s.d.
3.28
3.28
s.d.
2.82
2.82
s.d.
2.44
2.44
s.d.
2.16
2.16
s.d.
1.94
1.94
s.d.
1.80
2. MANAJEMEN
KONSTRUKSI
(dalam %)
5.35
5.35
s.d.
4.62
4.62
s.d.
3.90
3.90
s.d.
3.27
3.27
s.d.
2.73
2.73
s.d.
2.27
2.27
s.d.
1.92
1.92
s.d.
1.65
1.65
s.d.
1.43
1.43
s.d.
1.26
1.26
s.d.
1.18
3. PENGELOLAAN KEGIATAN
(dalam %)
14.0
0
14.00
s.d.
10.00
10.0
0
s.d.
6.75
6.75
s.d.
4.20
4.20
s.d.
2.85
2.85
s.d.
1.90
1.90
s.d.
1.20
1.20
s.d.
0.80
0.80
s.d.
0.50
0.50
s.d.
0.28
0.28
s.d.
0.18
12. Pembuatan Peta Situasi Untuk Perencanaan Tata Ruang Penyusunan harga satuan pembuatan peta situasi untuk perencanaan tata
ruang tergantung kepada : a) Jenis Pemetaan;
b) Skala Pemetaan;
c) Volume;
d) Tenaga Ahli;
e) Sewa Alat;
f) Bahan;
g) Akuisisi Data.
NO JENIS PEMETAAN SKALA PETA
VOLUME HARGA/ SATUAN
(Rp)
1 Pemetaan Teristis 1 : 10.000 2.000 – 5.000 500.-/m2
5.000 – 10.000 500.-/m2
> 10.000 500.-/m2
1 : 5.000 < 2.000 700.-/m2
2.000 – 5.000 700.-/m2
5.000 – 10.000 700.-/m2
> 10.000 700.-/m2
1 : 1.000 < 2.000 1.000.-/m2
2.000 – 5.000 1.000.-/m2
> 5.000 1.000.-/m2
2 Pemetaan Fotogrametri
(dari pemotretan s/d peta garis digital)
1 : 50.000 < 50.000
100.000,- /m2
50.000 – 100.000 90.000,- /m2
> 100.000 80.000,- /m2
1 : 25.000 < 50.000 120.000,- /m2
50.000 – 100.000 110.000,- /m2
> 100.000 100.000,- /m2
1 : 10.000 < 10.000 130.000.- /m2
10.000 – 25.000 120.000,-/m2
> 25.000 110.000,- /m2
- 57 -
Standar Biaya - 57 -
NO JENIS PEMETAAN SKALA
PETA VOLUME
HARGA/ SATUAN
(Rp)
1 : 5.000 2.000 200.000,- /m2
2.000 – 5.000 170.000,- /m2
5.000 – 10.000 150.000,- /m2
> 10.000 130.000,- /m2
1 : 1.000 < 2.000 230.000,- /m2
2000 – 5.000 200.000,- /m2
5.000 – 10.000 170.000,- /m2
>10.000 130.000.-/m2
19. STANDAR BIAYA BIDANG OLAH RAGA Standar Honorarium Bidang Olah Raga adalah honorarium yang diberikan
kepada atlet, pelatih, wasit dan jajaran offical selaku pengurus bidang olahraga kota cilegon, diluar aparatur Pemerintah Kota Cilegon. Adapun standar honorariumnya adalah sebagai berikut :
a. Honorarium Wasit/Juri, Pelatih/Asst. Pelatih, dan Petugas Lapangan Tanding
Wasit/Juri Standar Nasional : 400.000/sesi tanding/lomba
Wasit/Juri Standar Daerah : 200.000/ sesi tanding/lomba
Petugas Lapangan Tanding : 175.000/hari
Pelatih Standar Nasional : 5.000.000/bulan
Pelatih Standar Daerah : 3.500.000/bulan
Asst. Pelatih Std. Nasional : 3.000.000/bulan
Asst. Pelatih Std. Daerah : 2.000.000/bulan
b. Honorarium Ketua dan Petugas Pengelola Pelaksana PPLPD/PLCOB
Ketua Bid. Sarpras : 2.000.000/bln
Ketua Bid. Umum : 2.000.000/bln
Ketua Bid. Akademik : 2.000.000/bln
Ketua Bid. Kepelatihan : 2.000.000/bln
Pengelola : 3.500.000/bln
c. Uang saku dan Transportasi Pengiriman Atlet dan Pendamping Atlet
Atlet Tk. Nasional : 400.000/org/sessi
Atlet Tk. Propinsi : 250.000/org/sessi
Atlet Tk. Kota : 100.000/org/sessi
Pelatih Tk. Nasional : 500.000/org/sessi
Pelatih Tk. Propinsi : 400.000/org/sessi
Pelatih Tk. Kota : 200.000/org/sessi
Pendamping Tk. Nasional : 370.000/org/sessi
Pendamping Tk. Propinsi : 350.000/org/sessi
Pendamping Tk. Kota : 200.000/org/sessi
20. STANDAR BIAYA PENGADAAN TANAH HOMORARIUM TIM PERENCANAAN PENGADAAN/ TIM PERSIAPAN PERSIAPAN/ TIM PELAKSANAAN/ TIM PELAPORAN DAN TIM KAJIAN KEBERATAN PENGADAAN TANAH
STRUKTUR DAN BESARAN HONORARIUM
NO URAIAN SATUAN
BESARAN
I. TIM PERENCANAAN PENGADAAN TANAH
A. Ganti Kerugian Tanah s.d Rp. 10 Milyar
1. Ketua Merangkap Anggota
2. Wakil Ketua Merangkap Anggota
3. Sekretaris Merangkap Anggota
4. Anggota
5. Sekretariat
OB/ Paket
OB/ Paket
OB/ Paket
OB/ Paket
OB/ Paket
Rp. 1.600.000,-
Rp. 1.600.000,-
Rp. 1.300.000,-
Rp. 1.100.000,-
Rp. 800.000,-
B. Ganti Kerugian Tanah Rp. 10 Milyar s.d Rp.
- 58 -
Standar Biaya - 58 -
50 Milyar
1. Ketua Merangkap Anggota
2. Wakil Ketua Merangkap Anggota
3. Sekretaris Merangkap Anggota
4. Anggota
5. Sekretariat
OB/ Paket
OB/ Paket
OB/ Paket
OB/ Paket
OB/ Paket
Rp. 2.400.000,-
Rp. 2.400.000,-
Rp. 1.900.000,-
Rp. 1.600.000,-
Rp. 900.000,-
C. Ganti Kerugian diatas Rp. 50 Milyar
1. Ketua Merangkap Anggota
2. Wakil Ketua Merangkap Anggota
3. Sekretaris Merangkap Anggota
4. Anggota
5. Sekretariat
OB/ Paket
OB/ Paket
OB/ Paket
OB/ Paket
OB/ Paket
Rp. 3.700.000,-
Rp. 3.700.000,-
Rp. 2.900.000,-
Rp. 2.400.000,-
Rp. 1.000.000,-
II. TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH
A. Ganti Kerugian Tanah s.d Rp. 10 Milyar
1. Ketua Merangkap Anggota
2. Wakil Ketua Merangkap Anggota
3. Sekretaris Merangkap Anggota
4. Anggota
5. Sekretariat
OB/ Paket
OB/ Paket
OB/ Paket
OB/ Paket
OB/ Paket
Rp. 1.600.000,-
Rp. 1.600.000,-
Rp. 1.300.000,-
Rp. 1.100.000,-
Rp. 800.000,-
B. Ganti Kerugian Tanah Rp. 10 Milyar s.d Rp.
50 Milyar
1. Ketua Merangkap Anggota
2. Wakil Ketua Merangkap Anggota
3. Sekretaris Merangkap Anggota
4. Anggota
5. Sekretariat
OB/ Paket
OB/ Paket
OB/ Paket
OB/ Paket
OB/ Paket
Rp. 2.400.000,-
Rp. 2.400.000,-
Rp. 1.900.000,-
Rp. 1.600.000,-
Rp. 900.000,-
C. Ganti Kerugian diatas Rp. 50 Milyar
1. Ketua Merangkap Anggota
2. Wakil Ketua Merangkap Anggota
3. Sekretaris Merangkap Anggota
4. Anggota
5. Sekretariat
OB/ Paket
OB/ Paket
OB/ Paket
OB/ Paket
OB/ Paket
Rp. 3.700.000,-
Rp. 3.700.000,-
Rp. 2.900.000,-
Rp. 2.400.000,-
Rp. 1.000.000,-
III. TIM PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH
A. Ganti Kerugian Tanah s.d Rp. 10 Milyar
1. Ketua Merangkap Anggota
2. Wakil Ketua Merangkap Anggota
3. Sekretaris Merangkap Anggota
4. Anggota
5. Sekretariat
OB/ Paket
OB/ Paket
OB/ Paket
OB/ Paket
OB/ Paket
Rp. 1.600.000,-
Rp. 1.600.000,-
Rp. 1.300.000,-
Rp. 1.100.000,-
Rp. 800.000,-
B. Ganti Kerugian Tanah Rp. 10 Milyar s.d Rp.
50 Milyar
1. Ketua Merangkap Anggota
2. Wakil Ketua Merangkap Anggota
3. Sekretaris Merangkap Anggota
4. Anggota
5. Sekretariat
OB/ Paket
OB/ Paket
OB/ Paket
OB/ Paket
OB/ Paket
Rp. 2.400.000,-
Rp. 2.400.000,-
Rp. 1.900.000,-
Rp. 1.600.000,-
Rp. 900.000,-
C. Ganti Kerugian diatas Rp. 50 Milyar
1. Ketua Merangkap Anggota
2. Wakil Ketua Merangkap Anggota
3. Sekretaris Merangkap Anggota
4. Anggota
5. Sekretariat
OB/ Paket
OB/ Paket
OB/ Paket
OB/ Paket
OB/ Paket
Rp. 3.700.000,-
Rp. 3.700.000,-
Rp. 2.900.000,-
Rp. 2.400.000,-
Rp. 1.000.000,-
- 59 -
Standar Biaya - 59 -
IV. TIM PELAPORAN PENGADAAN TANAH
1. Ketua Merangkap Anggota
2. Wakil Ketua Merangkap Anggota
3. Sekretaris Merangkap Anggota
4. Anggota
OB/ Paket
OB/ Paket
OB/ Paket
OB/ Paket
Rp. 1.100.000,-
Rp. 1.100.000,-
Rp. 800.000,-
Rp. 750.000,-
V TIM KAJIAN KEBERATAN
1. Ketua Merangkap Anggota
2. Wakil Ketua Merangkap Anggota
3. Sekretaris Merangkap Anggota
4. Anggota
OB/ Paket
OB/ Paket
OB/ Paket
OB/ Paket
Rp. 1.100.000,-
Rp. 1.100.000,-
Rp. 800.000,-
Rp. 750.000,-
C. BELANJA MODAL 1. Penyediaan anggaran belanja modal dalam kegiatan harus mempunyai korelasi
langsung dengan output kegiatan yang diharapkan, ditinjau dari aspek indikator,
tolak ukur dan target kinerja kegiatan. 2. Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan
dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan,
digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (capitalization threshold). Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli/bangun
aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan, sesuai maksud Pasal 27 ayat (7) huruf
c Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual.
WALI KOTA CILEGON Plt. WALI KOTA CILEGON,
ttd
EDI ARIADI
Standar Biaya 68
LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA CILEGON NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KOTA CILEGON TAHUN ANGGARAN 2019
STANDAR BIAYA KHUSUS LAINNYA
KEGIATAN KHUSUS LAINNYA 1. Merupakan kegiatan yang ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota tentang Analisis
Standar Belanja, meliputi kegiatan : 1) Monitoring dan evaluasi di lingkup perangkat daerah;
2) Keikutsertaan Pameran (Hut Kota Cilegon); 3) Fasilitasi/ Pendampingan;
4) Penatausahaan Keuangan; 5) Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Perangkat Daerah; 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi;
7) Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah; 8) Pelaksanaan Dialog Audiensi Kecamatan;
9) Bimbingan Teknis; 10) Pelatihan/ Workshop;
11) Sosialisasi; 12) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kelurahan; 13) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan;
14) Penyusunan Rencana Strategis OPD; 15) Penyusunan Rencana Kerja OPD;
16) Pengawasan Ketentraman Dan Ketertiban Lingkungan; 17) Penyusunan Laporan Kegiatan DPWKeL;
18) Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Pra Musrenbang) Tingkat Kelurahan.
2. Standar Biaya Pada Klasifikasi Umum Analisis Standar Belanja
1) ATK (Alat Tulis Kantor) terbagi atas :
Paket A batasan ASB paling banyak Rp. 1.500.000,-
Paket B batasan ASB paling banyak Rp. 2.500.000,-
Paket C batasan ASB paling banyak Rp. 3.500.000,- 2) Belanja Penggandaan terbagi atas :
Paket A batasan ASB paling banyak Rp. 500.000,-
Paket B batasan ASB paling banyak Rp. 750.000,-
Paket C batasan ASB paling banyak Rp. 1.000.000,- 3) Honorarium Tim Internal
Kegiatan yang bersifat internal atau struktur kepanitiaannya tidak
melibatkan OPD lain serta menghasilkan output berupa dokumen perencanaan/pelaksanaan/ pertanggungjawaban yang ditetapkan oleh
kepala OPD, seperti kegiatan Sosialisasi/Bintek/Seminar/Rapat koordinasi antar OPD/Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah/Rapat Koordinasi Intansi
Vertikal/Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat. Jumlah panitia mengacu kepada Standar Biaya dan tidak diberikan honoraium.
Plt. WALI KOTA CILEGON,
ttd
EDI ARIADI