SISTEMATIKA BAB V-urusan wajib...

52
1 SISTEMATIKA BAB V URUSAN DESENTRALISASI Penyelenggaraan Urusan Wajib / Pilihan A. Urusan Wajib Pekerjaan Umum 1. Program dan Kegiatan Total Alokasi Anggaran sebesar Rp.285.796.136.816,00 Belanja Tidak Langsung : Kegiatan Belanja Pegawai dengan alokasi anggaran sebesar Rp.12.588.241.000,00 dan realisasi anggaran Rp. 12.038.542.355,00 dengan target untuk gaji pegawai sebanyak 162 orang. Belanja Langsung a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 ) Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.83.250.000,00 dengan target kegiatan untuk memenuhi jasa penyediaan surat menyurat selama 12 bulan 2 ) Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp.350.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.284.562.260,00 dengan target kegiatan untuk memenuhi jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan 3 ) Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.875.800.000,00 dan realisasi anggaran Rp.817.680.000,00 dengan target kegiatan untuk memenuhi hak pegawai PNS maupun Non PNS sesuai standart / beban kerja selama 12 bulan 4 ) Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.267.750.000,00 dan realisasi anggaran Rp.263.997.500,00 dengan target kegiatan untuk memenuhi kebutuhan kebersihan kantor selama 12 bulan 5 ) Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp.33.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.33.000.000,00 dengan target kegiatan untuk memenuhi kebutuhan Perbaikan Peralatan Kerja selama 12 bulan 6 ) Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.40.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.39.797.075,00 dengan target kegiatan untuk memenuhi kebutuhan ATK selama 12 bulan 7 ) Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.65.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.64.119.275,00 dengan target kegiatan untuk tersedianya barang cetak dan penggandaaan selama 12 bulan 8 ) Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.49.751.450,00 dengan target kegiatan untuk memenuhi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan 9 ) Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman dengan alokasi anggaran sebesar Rp.210.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.167.042.000,00 dengan target kegiatan untuk memenuhi kebutuhan penyediaan makan dan minum karyawan dan rapat dinas selama 12 bulan

Transcript of SISTEMATIKA BAB V-urusan wajib...

1

SISTEMATIKA BAB V URUSAN DESENTRALISASI

Penyelenggaraan Urusan Wajib / Pilihan A. Urusan Wajib Pekerjaan Umum

1. Program dan Kegiatan Total Alokasi Anggaran sebesar Rp.285.796.136.816,00 Belanja Tidak Langsung : Kegiatan Belanja Pegawai dengan alokasi anggaran sebesar Rp.12.588.241.000,00 dan realisasi anggaran Rp. 12.038.542.355,00 dengan target untuk gaji pegawai sebanyak 162 orang. Belanja Langsung a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 ) Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat dengan alokasi anggaran

sebesar Rp.10.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.83.250.000,00 dengan target kegiatan untuk memenuhi jasa penyediaan surat menyurat selama 12 bulan

2 ) Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp.350.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.284.562.260,00 dengan target kegiatan untuk memenuhi jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan

3 ) Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.875.800.000,00 dan realisasi anggaran Rp.817.680.000,00 dengan target kegiatan untuk memenuhi hak pegawai PNS maupun Non PNS sesuai standart / beban kerja selama 12 bulan

4 ) Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.267.750.000,00 dan realisasi anggaran Rp.263.997.500,00 dengan target kegiatan untuk memenuhi kebutuhan kebersihan kantor selama 12 bulan

5 ) Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp.33.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.33.000.000,00 dengan target kegiatan untuk memenuhi kebutuhan Perbaikan Peralatan Kerja selama 12 bulan

6 ) Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.40.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.39.797.075,00 dengan target kegiatan untuk memenuhi kebutuhan ATK selama 12 bulan

7 ) Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.65.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.64.119.275,00 dengan target kegiatan untuk tersedianya barang cetak dan penggandaaan selama 12 bulan

8 ) Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.49.751.450,00 dengan target kegiatan untuk memenuhi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan

9 ) Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman dengan alokasi anggaran sebesar Rp.210.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.167.042.000,00 dengan target kegiatan untuk memenuhi kebutuhan penyediaan makan dan minum karyawan dan rapat dinas selama 12 bulan

2

10 ) Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.350.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.327.414.468,00 dengan target kegiatan untuk biaya-biaya rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah selama 12 bulan

11 ) Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Dokumen Pengadaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.98.530.000,00 dengan target kegiatan untuk memenuhi kebutuhan penyusunan dan pengumpulan data informasi dokumen pengadaan selama 700 buku

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 ) Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.102.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.94.152.002,00 dengan target kegiatan untuk menambah sarana prasarana kantor pendukung kinerja

2 ) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.99.987.250,00 dengan target kegiatan untuk pemeliharaan gedung kantor

3 ) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan alokasi anggaran sebesar Rp.265.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.215.000.000,00 dengan target kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan sarana prasarana kendaraan roda 4, kendaraan roda 6, kendaraan walles, ekscavator selama 12 bulan

4 ) Kegiatan Peningkatan Kantor Kelurahan Tritih Kulon (Lanjutan) Kecamatan Cilacap Utara dengan alokasi anggaran sebesar Rp.21.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.20.885.500,00 dan volume kegiatan 82, 70 m2 dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas bangunan

5 ) Kegiatan Pembangunan Gedung/Kantor DKP2SKSA (lanjutan) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.439.085.000,00 dan realisasi anggaran Rp.402.585.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan untuk membangun bangunan

6 Kegiatan Penataan Lahan Gedung/Kantor Dinas Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.883.163.000,00 dan volume kegiatan 1 unit dengan target kegiatan untuk menata lahan

7 ) Kegiatan Pembangunan Gedung Serbaguna Limbangan, Kec. Wanareja dengan alokasi anggaran sebesar Rp.0..0,00 dan realisasi anggaran Rp.0..0,00 dan volume kegiatan dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi.

8 ) Kegiatan Penataan Ruang Pelayanan Kelurahan Tegalreja Cilacap Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.96.600.000,00 dan realisasi anggaran Rp.94.693.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas bangunan

9 ) Kegiatan Rehabilitasi Kantor Kecamatan Cimanggu (lanjutan) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.179.559.000,00 dan realisasi anggaran Rp.173.559.000,00 dan volume kegiatan 1 unit dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas bangunan

10 ) Kegiatan Rehabilitasi Ruang Rapat jalabumi Setda Cilacap dengan alokasi anggaran sebesar Rp.472.335.000,00 dan realisasi anggaran Rp.440.888.000,00 dan volume kegiatan 1 unit dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas bangunan

3

11 ) Kegiatan Rehabilitasi Aula Kantor BAPPEDA Kabupaten Cilacap dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1105.984.000,00 dan realisasi anggaran Rp.601.621.500,00 dan volume kegiatan 1 unit dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas bangunan

12 ) Kegiatan Penataan Halaman Kantor Inspektorat Kabupaten Cilacap dengan alokasi anggaran sebesar Rp.300.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.233.715.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi.

13 ) Kegiatan Rehab Gedung Kantor Kelurahan Donan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.155.944.000,00 dan volume kegiatan 1 paket (177 m2) dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi.

14 ) Kegiatan Pembangunan Gedung dan Tempat Parkir Kel. Karangtalun (lanjutan) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.139.958.000,00 dan volume kegiatan 107,20 m2 dengan target kegiatan untuk membangun bangunan

15 ) Kegiatan Rehab Gedung Kantor Kelurahan Lomanis dengan alokasi anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.142.660.000,00 dan volume kegiatan 1 unit dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas bangunan

16 ) Kegiatan Pembangunan Aula Kecamatan Kedungreja (lanjutan) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.500.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.386.064.000,00 dan volume kegiatan 279,9 m2 dengan target kegiatan untuk membangun bangunan

17 ) Kegiatan Pembangunan Gedung PWRI Kec. Cilacap Tengah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.170.851.000,00 dan volume kegiatan 1 unit dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi.

18 ) Kegiatan Pembangunan dan Rehabiltasi Asrama Polisi Polres Cilacap dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1208.881.000,00 dan realisasi anggaran Rp.1107.840.000,00 dan volume kegiatan 1 paket (294 m2) dengan target kegiatan untuk membangun bangunan

19 ) Kegiatan Pengurugan Lahan Gedung Sanggar Pramuka Cilacap dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.175.575.000,00 dan volume kegiatan 380 m2 dengan target kegiatan untuk mengurug lahan

20 ) Kegiatan Penyusunan DED Gedung Sanggar Pramuka Cilacap dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.46.191.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan untuk menyusun dokumen DED

21 ) Kegiatan Penyusunan DED Gedung Sumekar Cilacap dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.46.191.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan untuk menyusun dokumen DED

22 ) Kegiatan Penyusunan DED Kantor Kejaksaan Cilacap dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.46.191.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan untuk menyusun dokumen DED

c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4

1 ) Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.14.649.950,00 dan volume kegiatan 1 kegiatan dengan target kegiatan untuk meningkatkan kompetensi aparatur

2 ) Kegiatan Bintek dan Pelatihan Uji Kompetensi Tenaga Trampil Kontruksi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.75.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.75.000.000,00 dan volume kegiatan 140 orang dengan target kegiatan untuk meningkatkan kompetensi

d) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

1 ) Kegiatan Perhitungan PAHS Pekerjaan Jalan & Jembatan Kab. Cilacap dengan alokasi anggaran sebesar Rp.25.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.25.000.000,00 dan volume kegiatan 1 kegiatan dengan target kegiatan untuk menghitung PAHS DPUPR

2 ) Kegiatan Perencanaan teknis jalan dan jembatan se Kabupaten Cilacap dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.200.000.000,00 dan volume kegiatan 4 buku dengan target kegiatan untuk merencanakan teknis jalan dan jembatan

3 ) Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung menjadi Jembatan Permanen di Desa Kertajaya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3565.890.000,00 dan realisasi anggaran Rp.3550.890.000,00 dan volume kegiatan 5 m' x 90 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi.

4 ) Kegiatan Pembangunan Lanjutan Jembatan Stapelan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3215.800.000,00 dan realisasi anggaran Rp.3200.800.000,00 dan volume kegiatan Pj. Jbt. = 5,80 m x 40 m', pj. Sal. = 373,80 m', pj. Jl. = 4,50 m x 461,30 m;. dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi.

5 ) Kegiatan Lanjutan pembangunan Jl. Doplang-Mernek Desa Doplang dengan alokasi anggaran sebesar Rp.192.013.000,00 dan realisasi anggaran Rp.187.013.000,00 dan volume kegiatan 450 m x 3m dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi.

6 ) Kegiatan Pembangunan jembatan kali ciomas ( cipicung - madura) desa madusari dengan alokasi anggaran sebesar Rp.644.500.000,00 dan realisasi anggaran Rp.637.000.000,00 dan volume kegiatan pj. Sayap jbt = 22 m' , abutment = 1 bh. dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi.

7 ) Kegiatan Pembangunan Jembatan Kali Ciceleueng Desa Bener dengan alokasi anggaran sebesar Rp.188.346.000,00 dan realisasi anggaran Rp.183.346.000,00 dan volume kegiatan pj. Jbt. = 2,60 m' x 6 m', pj. Turap = 67,90 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi.

8 ) Kegiatan Pembangunan Jembatan Kali Ori Jalan Bandeng 3 Kec. Kedungreja dengan alokasi anggaran sebesar Rp.544.209.000,00 dan realisasi anggaran Rp.536.709.000,00 dan volume kegiatan pj. Jbt. = 6 m x 10 m', pj. Jl. Lapensheet = 3,50 m x 140 m'. Pj. Turap = 86 m'. dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi.

9 ) Kegiatan Pembangunan Jembatan Penghubung Dusun Benda Kulon dengan alokasi anggaran sebesar Rp.475.157.000,00 dan realisasi anggaran Rp.467.657.000,00 dan volume kegiatan pancang = 48 titik dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan

5

kelancaran transportasi. 10 ) Kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Padat Karya Desa

Kedungbenda dengan alokasi anggaran sebesar Rp.494.500.000,00 dan realisasi anggaran Rp.487.000.000,00 dan volume kegiatan 1 unit dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi.

11 ) Kegiatan Pembangunan Jembatan Ciputri - Bulupayung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4000.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.3164.938.000,00 dan volume kegiatan 5 m' x 260 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi.

12 ) Kegiatan Pembangunan Jembatan Citengah (Datar - Sumpinghayu) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.474.838.000,00 dan realisasi anggaran Rp.467.338.000,00 dan volume kegiatan pj. Jbt. = 6m x 11 m', pj. Turap 42 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi.

13 ) Kegiatan Pembangunan Jembatan Penthus (Lanjutan) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2288.700.000,00 dan realisasi anggaran Rp.693.610.000,00 dan volume kegiatan 5 m' x 40 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi.

14 ) Kegiatan Pembangunan Jembatan Cibogo dengan alokasi anggaran sebesar Rp.685.286.000,00 dan realisasi anggaran Rp.677.786.000,00 dan volume kegiatan pj. Jbt = 6m x 10,20 m'. Pj. Sayap jbt = 127,60 m'. Pj. Turap = 46,50 m' pj. Jl. Rigid = 61 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi.

15 ) Kegiatan Pembangunan Jembatan Bantarwaru dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1842.899.000,00 dan realisasi anggaran Rp.1832.899.000,00 dan volume kegiatan pj. Jbt. = 5,80 m x 25,60 m, pj. Sayap jbt. = 209,90 m, pj. Sal. = 40 m'. dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi.

16 ) Kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Secang-Berasutah/aliran sungai Tipar dengan alokasi anggaran sebesar Rp.291.698.000,00 dan realisasi anggaran Rp.284.198.000,00 dan volume kegiatan 1 unit dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi.

17 ) Kegiatan Pembangunan Jalan Jambusari - Prapagan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.194.150.000,00 dan realisasi anggaran Rp.189.150.000,00 dan volume kegiatan 4 m' x 345 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi.

18 ) Kegiatan Pembangunan Jembatan Kaliori, Kedungori, Bumireja dengan alokasi anggaran sebesar Rp.196.188.000,00 dan realisasi anggaran Rp.191.188.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3m x 133 m' dan jbt. = 1 bh. dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi.

19 ) Kegiatan pembangunan Jalan Gentasari - Mujur Desa Gentasari Kec Kroya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.180.416.000,00 dan realisasi anggaran Rp.175.416.000,00 dan volume kegiatan 315 x 4 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi.

6

20 ) Kegiatan Pembangunan Jalan Sarwadadi-Binangun Desa Sarwadadi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.98.530.000,00 dan realisasi anggaran Rp.94.530.000,00 dan volume kegiatan 4 m' x 145 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi.

21 ) Kegiatan Pembangunan Jalan Binangun - Bendagede (Makam Desa Binangun) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.182.299.000,00 dan realisasi anggaran Rp.177.299.000,00 dan volume kegiatan 3 m' x 450 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi.

22 ) Kegiatan Pembangunan Jalan Kawunganten Lor-Sarwadadi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.161.468.000,00 dan realisasi anggaran Rp.156.468.000,00 dan volume kegiatan 3 m' x 565 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi.

23 ) Kegiatan Pembangunan Jembatan Cikaranggading Dusun Kamuning Desa Matenggeng Kec.Dayeuhluhur dengan alokasi anggaran sebesar Rp.99.346.000,00 dan realisasi anggaran Rp.95.346.000,00 dan volume kegiatan pj. Jbt. = 4m x 3,50 m, pj. Sayap jbt = 20,30 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi.

24 ) Kegiatan Pembangunan Jalan Akses Jl. Sutomo - Jl. Gatot Subroto dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2133.400.000,00 dan realisasi anggaran Rp.2123.400.000,00 dan volume kegiatan 5 m x 450 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi.

25 ) Kegiatan Pembangunan Jalan Sidamulya Desa Ujungmanik dengan alokasi anggaran sebesar Rp.99.122.000,00 dan realisasi anggaran Rp.95.122.000,00 dan volume kegiatan 2,50 m' x 525 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi.

26 ) Kegiatan Jembatan Sungai CILASA Desa Wanareja Kec.Wanareja dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2310.346.000,00 dan realisasi anggaran Rp.2300.346.000,00 dan volume kegiatan pj. Jbt. = 5,80 m x 25,60 m', pj. Jl. Lapensheet = 4m x 104 m'. Pj. Turap = 120 m', pj. Sayap = 51 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi.

27 ) Kegiatan Pembangunan Jl. Bayur I dan II RW. X Kel. Kebonmanis dengan alokasi anggaran sebesar Rp.142.930.000,00 dan realisasi anggaran Rp.137.930.000,00 dan volume kegiatan 3 m' x 227 m', 2,60 m' x 33 m', 1,60 m' x 95 m' & 83,70 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi.

28 ) Kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Ciguling Cilopadang Kec. Majenang dengan alokasi anggaran sebesar Rp.121.212.000,00 dan realisasi anggaran Rp.116.212.000,00 dan volume kegiatan pj. Jbt = 3,50 m x 5,40 m, pj. Turap = 45,90 m'. dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi.

29 ) Kegiatan Pembangunan Jembatan Jalan Rambutan Dusun Cipaberasan Desa Cilopadang Kec. Majenang dengan alokasi anggaran sebesar Rp.143.765.000,00 dan realisasi anggaran Rp.138.765.000,00 dan volume kegiatan pj. Turap = 7 m, pj. Sayap jbt. = 31 m' , jbt. = 1 bh. dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi.

7

30 ) Kegiatan Pembangunan Jalan Pesanggrahan-Ciwuni-Planjan Kecamatan Kesugihan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.485.225.000,00 dan realisasi anggaran Rp.477.725.000,00 dan volume kegiatan 4,50 m' x 180 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi.

31 ) Kegiatan Pembangunan Jembatan dan Jalan Akses Masuk RSUD Majenang Kec.Majenang dengan alokasi anggaran sebesar Rp.457.550.000,00 dan realisasi anggaran Rp.450.050.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 6m' x 111 m' pj. Jbt. = 4m' x 8m', pj. Turap = 200 m', gor-2 plat = 1 bh. dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi.

32 ) Kegiatan Pembangunan Jembatan Ciberem Kawunganten Lor - Kalijeruk Kec. Kawunganten dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1847.500.000,00 dan realisasi anggaran Rp.1837.500.000,00 dan volume kegiatan 4 m' x 35 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi.

e) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

1 ) Kegiatan Pembangunan Drainase Jalan Citepus - Randegan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.132.354.000,00 dan realisasi anggaran Rp.128.354.000,00 dan volume kegiatan 270 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

2 ) Kegiatan Pembangunan Drainase Jalan Jambusari - Prapagan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.189.870.000,00 dan realisasi anggaran Rp.184.870.000,00 dan volume kegiatan 293 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

3 ) Kegiatan Pembangunan Drainase Jl. Merdeka (Alangamba - Pasuruhan) Kec. Binangun dengan alokasi anggaran sebesar Rp.295.093.000,00 dan realisasi anggaran Rp.288.093.000,00 dan volume kegiatan 1 unit dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

4 ) Kegiatan Pembangunan Drainase dan Gorong-Gorong Jl. Jati - Jepara dengan alokasi anggaran sebesar Rp.293.931.000,00 dan realisasi anggaran Rp.286.931.000,00 dan volume kegiatan 1 unit dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

5 ) Kegiatan Pembangunan Drainase (kanan-kiri) Jalan Cigaru Nyakra dengan alokasi anggaran sebesar Rp.142.700.000,00 dan realisasi anggaran Rp.138.700.000,00 dan volume kegiatan pj. Sal.= 293 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

6 ) Kegiatan Pembangunan Drainase Jalan Kedungreja - Tambaksari (Jln. Pemuda) Ruas 321 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.136.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.132.000.000,00 dan volume kegiatan pj. Drainase = 236 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

8

7 ) Kegiatan Pembangunan Drainase Jalan Kedungreja - Jatisari (Jln. Penatusan) Ruas 334 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.136.080.000,00 dan realisasi anggaran Rp.132.080.000,00 dan volume kegiatan pj. Drainase = 231 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

8 ) Kegiatan Pembangunan Drainase Jl. Ahmad Dahlan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.149.566.000,00 dan realisasi anggaran Rp.145.566.000,00 dan volume kegiatan pj. Drainase = 255,50 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

9 ) Kegiatan Pembangunan Drainase Jalan Jenderal Soedirman (Danasri - Nusawungu) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.188.674.000,00 dan realisasi anggaran Rp.183.674.000,00 dan volume kegiatan 1 unit dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

10 ) Kegiatan Pembangunan Drainase Jl. Binangun - Jepara dengan alokasi anggaran sebesar Rp.244.470.000,00 dan realisasi anggaran Rp.237.470.000,00 dan volume kegiatan 1 unit dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

11 ) Kegiatan Pembangunan drainase jalan menur barat rw3 kelurahan sidakaya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.140.976.000,00 dan realisasi anggaran Rp.136.976.000,00 dan volume kegiatan 202,20 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

12 ) Kegiatan Pembangunan drainase jalan baleng dan tengiri timur kelurahan cilacap dengan alokasi anggaran sebesar Rp.388.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.381.000.000,00 dan volume kegiatan 483 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

13 ) Kegiatan Pembangunan drainase jalan bakung rw5 dan rw6 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.99.443.000,00 dan realisasi anggaran Rp.95.443.000,00 dan volume kegiatan 125 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

14 ) Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase Jalan Tinggarjaya - Rejamulya Ruas 293 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.126.608.000,00 dan realisasi anggaran Rp.122.608.000,00 dan volume kegiatan pj. Drainase = 105 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

15 ) Kegiatan Pembangunan Drainase Jl.Raya Babakan Desa Kepudang dengan alokasi anggaran sebesar Rp.127.847.000,00 dan realisasi anggaran Rp.123.847.000,00 dan volume kegiatan 240, 14 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

16 ) Kegiatan Pembangunan Drainase Jl (Danasri - Kemojing) Desa Danasri dengan alokasi anggaran sebesar Rp.147.833.000,00 dan realisasi anggaran Rp.143.833.000,00 dan volume kegiatan 294,60 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi

9

jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan 17 ) Kegiatan Pembangunan Drainase Jl.Menuju SMPN 3

Gandrungmangu Desa Karanganyar No Ruas 412 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.142.736.000,00 dan realisasi anggaran Rp.138.736.000,00 dan volume kegiatan PJ. Sal. = 260 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

18 ) Kegiatan Pembangunan Drainase Jalan Purwadadi - Cimrutu RW. 7 Desa Purwadadi Kec. Patimuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.184.783.000,00 dan realisasi anggaran Rp.179.783.000,00 dan volume kegiatan pj. Talud kanan kiri = 713, 70 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

19 ) Kegiatan Pembangunan Drainase Jalan Ir. Sutami Desa Patimuan Kec. Patimuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.139.707.000,00 dan realisasi anggaran Rp.135.707.000,00 dan volume kegiatan pj. Drainase = 123 m'. Pj. Talud = 101 m'. dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

20 ) Kegiatan Pembangunan Drainase Jalan Penatusan Desa Jatisari dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.95.300.000,00 dan volume kegiatan pj. Sal. = 181,50 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

21 ) Kegiatan Pembangunan Drainase Jalan Raya Menganti Bojongsari RW. 1 (lanjutan) Desa Bojongsari Kec. Kedungreja dengan alokasi anggaran sebesar Rp.109.070.000,00 dan realisasi anggaran Rp.105.070.000,00 dan volume kegiatan PJ. DRAINASE = 225 M' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

22 ) Kegiatan Pembangunan saluran drainase Jl. Angsana - Jl. Klepu Kel. Tritih Kulon dengan alokasi anggaran sebesar Rp.99.324.000,00 dan realisasi anggaran Rp.95.324.000,00 dan volume kegiatan 193 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

23 ) Kegiatan Pembangunan Drainase Depan Pasar Karangpucung Kecamatan Karangpucung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.139.783.000,00 dan realisasi anggaran Rp.135.783.000,00 dan volume kegiatan pj. Drainase = 241,80 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

24 ) Kegiatan Drainase Jl. Alpukat Desa Jenang Kec. Majenang dengan alokasi anggaran sebesar Rp.99.386.000,00 dan realisasi anggaran Rp.95.386.000,00 dan volume kegiatan pj. Sal. = 164 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

25 ) Kegiatan Pembangunan Drainase Jl. Kapten Suyono Desa Jenang Kec. Majenang dengan alokasi anggaran sebesar Rp.186.976.000,00 dan realisasi anggaran Rp.181.976.000,00 dan volume kegiatan pj. Sal. = 321 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

10

26 ) Kegiatan Pembangunan drainase lanjutan jalan Desa Puwodadi - Pesawahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.140.500.000,00 dan realisasi anggaran Rp.136.500.000,00 dan volume kegiatan 305 m ' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

27 ) Kegiatan Pembangunan drainase lanjutan jalan Karangpakis - Nusawungu (Lanjutan) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.140.500.000,00 dan realisasi anggaran Rp.136.500.000,00 dan volume kegiatan 289, 9 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

28 ) Kegiatan Pembangunan drainase lanjutan jl citarum karangmangu kroya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.140.500.000,00 dan realisasi anggaran Rp.136.500.000,00 dan volume kegiatan 290, 95 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

29 ) Kegiatan Pembangunan Drainase Jalan Tayem - Bengbulang dengan alokasi anggaran sebesar Rp.99.205.000,00 dan realisasi anggaran Rp.95.205.000,00 dan volume kegiatan 1 unit dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

30 ) Kegiatan Pembangunan Drainase Jalan Karangpucung - Tayem Timur (Lanjutan) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.98.650.000,00 dan realisasi anggaran Rp.95.068.000,00 dan volume kegiatan pj. Sal. = 117,50 m', pj. Talud= 31 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

31 ) Kegiatan Pembangunan Drainase Gunungtelu - Ciadadap dengan alokasi anggaran sebesar Rp.121.288.000,00 dan realisasi anggaran Rp.117.288.000,00 dan volume kegiatan pj. Drainase = 221,50 m' pj. Talud = 22,30 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

32 ) Kegiatan pembangunan drainase jalan slarang-gombolharjo desa slarang dengan alokasi anggaran sebesar Rp.132.365.000,00 dan realisasi anggaran Rp.128.365.000,00 dan volume kegiatan 270 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

33 ) Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase Desa Bojong-Bringkeng dengan alokasi anggaran sebesar Rp.186.150.000,00 dan realisasi anggaran Rp.181.150.000,00 dan volume kegiatan 245 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

34 ) Kegiatan Pembangunan Drainase jalan H. Ibrahim (Cigaru - Nyakra) Desa Salebu dengan alokasi anggaran sebesar Rp.99.374.000,00 dan realisasi anggaran Rp.95.374.000,00 dan volume kegiatan pj. Sal. = 184,50 m', dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

35 ) Kegiatan Pembangunan Drainase Jalan Tugu Utara Kec. Sampang (lanjutan) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.112.627.000,00 dan realisasi anggaran Rp.108.627.000,00 dan volume kegiatan 1 unit dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan

11

dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan 36 ) Kegiatan Pembangunan Drainase jalan Ciawi Desa Sepatnunggal

Majenang dengan alokasi anggaran sebesar Rp.99.187.000,00 dan realisasi anggaran Rp.95.187.000,00 dan volume kegiatan pj. Drainase = 196,50 m', pj. Turap = 7 m'. dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

37 ) Kegiatan Pembangunan drainase Jalan Kuntul Tegalreja dengan alokasi anggaran sebesar Rp.99.370.000,00 dan realisasi anggaran Rp.95.370.000,00 dan volume kegiatan 165,50 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

38 ) Kegiatan Pembangunan drainase Jalan Kertajaya - Kedungwadas, Kec. Gandrungmangu dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.94.818.000,00 dan volume kegiatan 1 unit dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

39 ) Kegiatan Pembangunan Drainase Jalan Babakan-surusunda dengan alokasi anggaran sebesar Rp.99.306.000,00 dan realisasi anggaran Rp.95.306.000,00 dan volume kegiatan pj. Sal. = 98,10 m'. Pj. Talud = 70,20 m'. dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

40 ) Kegiatan pembangunan drainase jalan jeruk manis desa kedawung kecamatan kroya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.180.124.000,00 dan realisasi anggaran Rp.175.124.000,00 dan volume kegiatan 398 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

41 ) Kegiatan Pembangunan Drainase Jalan Sidamulya-Ciruyung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.112.820.000,00 dan realisasi anggaran Rp.108.820.000,00 dan volume kegiatan pj. Sakl. = 294 m dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

42 ) Kegiatan Pembangunan Drainase Jalan Negarayu Desa Karangreja Kec. Cipari dengan alokasi anggaran sebesar Rp.182.222.000,00 dan realisasi anggaran Rp.177.222.000,00 dan volume kegiatan pj. Sal. = 293,50 m'. dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

43 ) Kegiatan Perbaikan Drainase JL. Kalisapu, Kelurahan Tegalreja dengan alokasi anggaran sebesar Rp.135.795.000,00 dan realisasi anggaran Rp.131.795.000,00 dan volume kegiatan 317 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

44 ) Kegiatan Rehabilitasi Drainase JL. Duren Kelurahan Tegalreja dengan alokasi anggaran sebesar Rp.98.800.000,00 dan realisasi anggaran Rp.94.800.000,00 dan volume kegiatan 180 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

12

45 ) Kegiatan Pembangunan Drainase JL. Raya Panisihan Desa Panisihan Kecamatan Maos dengan alokasi anggaran sebesar Rp.130.173.000,00 dan realisasi anggaran Rp.126.173.000,00 dan volume kegiatan pj. Drainase = 170,50 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

46 ) Kegiatan Pembangunan Drainase Jalan Sidasari - Desa Nusajati Kecamatan Sampang dengan alokasi anggaran sebesar Rp.116.041.000,00 dan realisasi anggaran Rp.112.041.000,00 dan volume kegiatan 375,30 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

47 ) Kegiatan Pembangunan Drainase Jl Pramuka Ds. Sindangsari Majenang dengan alokasi anggaran sebesar Rp.142.685.000,00 dan realisasi anggaran Rp.138.685.000,00 dan volume kegiatan pj. Drainase = 291,50 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

48 ) Kegiatan Pembangunan drainase ruas Jl Cimanggu-Karangreja dengan alokasi anggaran sebesar Rp.99.200.000,00 dan realisasi anggaran Rp.95.200.000,00 dan volume kegiatan pj, sal. = 114,70 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

49 ) Kegiatan Pembangunan Drainase Jl. Malabar Kec. Wanareja dengan alokasi anggaran sebesar Rp.99.141.000,00 dan realisasi anggaran Rp.95.141.000,00 dan volume kegiatan pj. Sal = 198,90 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

50 ) Kegiatan Pembangunan Drainase JL. Perwira Kelurahan Sidanegara Kecamatan Cilacap Tengah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.142.700.000,00 dan realisasi anggaran Rp.138.700.000,00 dan volume kegiatan 1 unit dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

51 ) Kegiatan Pembangunan Drainase JL. Swadaya Kelurahan Tambakreja Kecamatan Cilacap Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.143.295.000,00 dan realisasi anggaran Rp.139.295.000,00 dan volume kegiatan 284 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

52 ) Kegiatan Pembangunan Drainase Jalan Karangjengkol - Planjan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.174.658.000,00 dan realisasi anggaran Rp.169.658.000,00 dan volume kegiatan 375 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

53 ) Kegiatan Pembangunan Drainase UPT Terpadu di Desa Kunci Kec. Sidareja dengan alokasi anggaran sebesar Rp.114.573.000,00 dan realisasi anggaran Rp.110.573.000,00 dan volume kegiatan pj. 134,4 m dan gorong 2 L 12 m dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

13

54 ) Kegiatan Pembangunan Drainase Jalan Puteran Desa Gentasari Kec. Kroya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.116.287.000,00 dan realisasi anggaran Rp.112.287.000,00 dan volume kegiatan 316 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

55 ) Kegiatan Pembangunan Drainase Jalan Kalisabuk - Kuripan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.142.979.000,00 dan realisasi anggaran Rp.138.979.000,00 dan volume kegiatan 275 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

56 ) Kegiatan Pembangunan Drainase JL. Benggala Timur RW.09 Kelurahan Mertasinga Kecamatan Cilacap Utara dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.94.800.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

57 ) Kegiatan Pembangunan Drainase JL. Ganggeng Timur RW.09 Kelurahan Mertasinga Kecamatan Cilacap Utara dengan alokasi anggaran sebesar Rp.98.821.000,00 dan realisasi anggaran Rp.94.821.000,00 dan volume kegiatan 188 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

58 ) Kegiatan Pembangunan Drainase Jl. Slamet Riyadi (Kroya - Nusawungu) Dusun Dangkelan Desa Pucung Kidul dengan alokasi anggaran sebesar Rp.168.166.000,00 dan realisasi anggaran Rp.163.166.000,00 dan volume kegiatan 1 unit dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

59 ) Kegiatan Pembangunan Drainase Jalan Raya Babakan (Lanjutan) Desa Kepudang Kecamatan Binangun dengan alokasi anggaran sebesar Rp.263.500.000,00 dan realisasi anggaran Rp.256.500.000,00 dan volume kegiatan 1 unit dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

60 ) Kegiatan Pembangunan Drainase Jalan Pagubugan Kulon Pesawahan Desa Pagubugan Kulon Kecamatan Binangun dengan alokasi anggaran sebesar Rp.249.596.000,00 dan realisasi anggaran Rp.242.596.000,00 dan volume kegiatan 360 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

61 Kegiatan Pembangunan Drainase JL. Jenderal Soedirman Desa Jepara Wetan Kecamatan Binangun dengan alokasi anggaran sebesar Rp.232.511.000,00 dan realisasi anggaran Rp.225.511.000,00 dan volume kegiatan 1 unit dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

62 ) Kegiatan Pembangunan Drainase JL. Merdeka (Binangun - Jepara) Kecamatan Binangun dengan alokasi anggaran sebesar Rp.251.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.244.000.000,00 dan volume kegiatan 1 unit dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

14

63 ) Kegiatan Pembangunan Drainase Desa Tambaksari Kec. Kedungreja dengan alokasi anggaran sebesar Rp.149.579.000,00 dan realisasi anggaran Rp.145.579.000,00 dan volume kegiatan Pj. Sal. = 93 m, ' pj. Talud = 330 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

64 ) Kegiatan Pembangunan Drainase Bendagede Jl. Gandrungmangu - Ciloning dengan alokasi anggaran sebesar Rp.145.361.000,00 dan realisasi anggaran Rp.141.361.000,00 dan volume kegiatan pj. Talud = 186 m pj. Drainase= 103 m dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

65 ) Kegiatan Pembangunan Drainase Ruas Jalan Glempang - Penisihan Kec. Maos dengan alokasi anggaran sebesar Rp.134.750.000,00 dan realisasi anggaran Rp.130.750.000,00 dan volume kegiatan 379 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

66 ) Kegiatan Pembangunan Drainase Jalan Ranuwisastro Ruas Jalan Keleng - Ciwuni Kec. Kesugihan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.149.098.000,00 dan realisasi anggaran Rp.145.098.000,00 dan volume kegiatan 270 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

67 ) Kegiatan Lanjutan pembangunan Drainase Jl.Babakan Jepara Kulon RT.05-Rt.08 Desa Jepara Kulon Kec. Binangun dengan alokasi anggaran sebesar Rp.146.801.000,00 dan realisasi anggaran Rp.142.801.000,00 dan volume kegiatan 272 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

68 ) Kegiatan Lanjutan pembangunan Drainase Jl.Jend. Sudirman Desa Jepara Kulon Kec. Binangun dengan alokasi anggaran sebesar Rp.178.788.000,00 dan realisasi anggaran Rp.173.788.000,00 dan volume kegiatan 1 unit dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

69 ) Kegiatan Pembangunan Drainase Jl.Babakan-Jati Desa Glempangpasir Kec. Adipala dengan alokasi anggaran sebesar Rp.99.266.000,00 dan realisasi anggaran Rp.95.266.000,00 dan volume kegiatan 253 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

70 ) Kegiatan Pembangunan drainase Jalan Pamekar dengan alokasi anggaran sebesar Rp.99.400.000,00 dan realisasi anggaran Rp.95.400.000,00 dan volume kegiatan 120,50 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

71 ) Kegiatan Pembangunan Draenase Sampang - Nusajati dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.95.479.000,00 dan volume kegiatan 235 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

15

72 ) Kegiatan Pembangunan drainase Jalan Imam Ghozali (Jalan Karangsari - Kalikudi) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.132.070.000,00 dan realisasi anggaran Rp.128.070.000,00 dan volume kegiatan 280 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

73 ) Kegiatan Pembangunan drainase Jalan Wiling (Penggalang-Wlahar) Desa Wlahar Kec. Adipala dengan alokasi anggaran sebesar Rp.123.759.000,00 dan realisasi anggaran Rp.119.759.000,00 dan volume kegiatan 256 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

74 ) Kegiatan Pembangunan/ rehabilitasi saluran air/ drainase jalan beo timur kelurahan tegalreja dengan alokasi anggaran sebesar Rp.146.246.000,00 dan realisasi anggaran Rp.142.246.000,00 dan volume kegiatan 244,40 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

75 ) Kegiatan Pembangunan drainase Jalan Pol. Sanmukhid dengan alokasi anggaran sebesar Rp.145.967.000,00 dan realisasi anggaran Rp.141.967.000,00 dan volume kegiatan 240 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

76 ) Kegiatan Pembangunan Drainase Jl. Sriwijaya (Pekuncen - Karangturi) Desa Pekuncen dengan alokasi anggaran sebesar Rp.139.500.000,00 dan realisasi anggaran Rp.135.500.000,00 dan volume kegiatan 1 unit dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

77 ) Kegiatan Pembangunan Drainase Jeruklegi Kulon - Brebeg dengan alokasi anggaran sebesar Rp.125.121.000,00 dan realisasi anggaran Rp.121.121.000,00 dan volume kegiatan 287 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

78 ) Kegiatan Pembangunan Drainase Jalan Kutilang Desa Slarang dengan alokasi anggaran sebesar Rp.145.250.000,00 dan realisasi anggaran Rp.141.250.000,00 dan volume kegiatan 260 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

79 ) Kegiatan Pembangunan Drainase Ruas Jalan Kabupaten Desa Bajing-Pucung Lor Kec. Kroya. dengan alokasi anggaran sebesar Rp.117.589.000,00 dan realisasi anggaran Rp.113.589.000,00 dan volume kegiatan 1 unit dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

80 ) Kegiatan Pembangunan Drainase Ruas Jalan Kabupaten Desa Karangsari-Karangkemiri Kec. Adipala. dengan alokasi anggaran sebesar Rp.99.470.000,00 dan realisasi anggaran Rp.95.470.000,00 dan volume kegiatan 205 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

16

81 ) Kegiatan Pembangunan Drainase Jalan Kalikudi-Doplang Kec. Adipala. dengan alokasi anggaran sebesar Rp.141.988.000,00 dan realisasi anggaran Rp.137.988.000,00 dan volume kegiatan 231 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

82 ) Kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase JL. Jodipati dan Pringgondani RW.XX Kelurahan Gumilir Kec. Cilacap Utara. dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.95.227.000,00 dan volume kegiatan 153 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

83 ) Kegiatan Pembangunan Drainase jalan Cigaru-Cibeunging dengan alokasi anggaran sebesar Rp.186.200.000,00 dan realisasi anggaran Rp.181.200.000,00 dan volume kegiatan pj. Drainase = 338,50 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

84 ) Kegiatan Pembangunan Drainase Jalan Yos Sudarso Majenang Desa Sindangsari dengan alokasi anggaran sebesar Rp.194.305.000,00 dan realisasi anggaran Rp.189.305.000,00 dan volume kegiatan pj. Sal. = 287,50 m dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

85 ) Kegiatan Pembangunan Drainase Jalan Sepatnunggal - Sadahayu Desa Sepatnunggal dengan alokasi anggaran sebesar Rp.99.385.000,00 dan realisasi anggaran Rp.95.385.000,00 dan volume kegiatan pj. Drainase = 179 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

86 ) Kegiatan Pembangunan drainase Jl. munggur timur kel. mertasinga dengan alokasi anggaran sebesar Rp.141.240.000,00 dan realisasi anggaran Rp.137.240.000,00 dan volume kegiatan 336 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

87 ) Kegiatan Pembangunan drainase jl. gerilya rt. 01 dan 02 RW. IX Desa Kuripan Kidul dengan alokasi anggaran sebesar Rp.168.157.000,00 dan realisasi anggaran Rp.163.157.000,00 dan volume kegiatan 300 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

88 ) Kegiatan Pembangunan drainase Jl. kendeng desa kuripan ( LANJUTAN ) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.174.957.000,00 dan realisasi anggaran Rp.169.957.000,00 dan volume kegiatan 385 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

89 ) Kegiatan Pembangunan Drainase Jl. Pramuka Komplek GOR Majenang dengan alokasi anggaran sebesar Rp.194.337.000,00 dan realisasi anggaran Rp.189.337.000,00 dan volume kegiatan pj. Sal. = 338 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

90 ) Kegiatan Pembangunan Drainase jl. Dr. Wahidin komplek lampu merah majenang dengan alokasi anggaran sebesar Rp.181.387.000,00 dan realisasi anggaran Rp.176.387.000,00 dan volume kegiatan pj. Sal. = 281,70 m', gor-2 plat = 1,30 m x 6,50 m' =

17

1 bh. dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

91 ) Kegiatan Pembangunan Drainase Pasar Induk Majenang dengan alokasi anggaran sebesar Rp.174.432.000,00 dan realisasi anggaran Rp.169.432.000,00 dan volume kegiatan pj. Sal = 277,3 m' , Plat Beton Bertulang 250,30 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

92 ) Kegiatan Pembangunan saluran drainase Jl. Ciawitali - Cisumur (RW. 5) Desa Cisumur dengan alokasi anggaran sebesar Rp.99.155.000,00 dan realisasi anggaran Rp.95.155.000,00 dan volume kegiatan pj. Drainase = 83,90 m'. Pj. Talud = 103,50 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

93 ) Kegiatan Pembangunan saluran drainase Jl. Prayadinangga (Suren) Desa Bumireja Kec. Kedungreja dengan alokasi anggaran sebesar Rp.127.277.000,00 dan realisasi anggaran Rp.123.277.000,00 dan volume kegiatan Pj. Sal. = 250 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

94 ) Kegiatan Pembangunan Drainase Ruas Jalan Pesanggrahan - Keleng Kec. Kesugihan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.192.500.000,00 dan realisasi anggaran Rp.187.500.000,00 dan volume kegiatan 200 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

95 ) Kegiatan Pembangunan Drainase Ruas Jalan Protokol Desa Kalisabuk Kec. Kesugihan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.185.500.000,00 dan realisasi anggaran Rp.180.500.000,00 dan volume kegiatan 250 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

96 ) Kegiatan Pembangunan Drainase Ruas Jalan Kabupaten Desa Kedawung-Pucung Lor Kec. Kroya. dengan alokasi anggaran sebesar Rp.140.498.000,00 dan realisasi anggaran Rp.136.498.000,00 dan volume kegiatan 289 m ' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

97 ) Kegiatan Pembangunan Drainase Jl. Karangsari-Babakan Dusun Kaliung Desa Karangsari dengan alokasi anggaran sebesar Rp.161.625.000,00 dan realisasi anggaran Rp.156.625.000,00 dan volume kegiatan pj. Turap = 68 m' , pj. Sal = 246 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

98 ) Kegiatan Pembangunan drainase dan trotoar jl.jend.soedirman (Danasri - Nusawungu) Depan Kecamatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.195.686.000,00 dan realisasi anggaran Rp.190.686.000,00 dan volume kegiatan 1 unit dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

18

99 ) Kegiatan Pembangunan Drainase Jalan Reja Semita (Karangsembung - Banjareja) Desa Karangsembung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.217.500.000,00 dan realisasi anggaran Rp.210.000.000,00 dan volume kegiatan 1 unit dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

100 ) Kegiatan Pembangunan Drainase dan Turap Jalan (K) Kawunganten Lor - Sarwadadi ( Lanjutan ) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.214.032.000,00 dan realisasi anggaran Rp.206.532.000,00 dan volume kegiatan 338 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

101 ) Kegiatan Pembangunan Drainase Jalan Pejuang (Nusawungu - Kedungbenda) Desa Klumprit dengan alokasi anggaran sebesar Rp.214.124.000,00 dan realisasi anggaran Rp.206.624.000,00 dan volume kegiatan 434 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

102 ) Kegiatan Pembangunan Drainase Jalan Ruas Karangreja - Carui dengan alokasi anggaran sebesar Rp.249.497.000,00 dan realisasi anggaran Rp.241.997.000,00 dan volume kegiatan pj. Drainase= 500 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

103 ) Kegiatan Pembangunan Drainase Ruas Jln Cileumeuh - Napel dengan alokasi anggaran sebesar Rp.296.098.000,00 dan realisasi anggaran Rp.288.598.000,00 dan volume kegiatan pj. Sal. = 505 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

104 Kegiatan Pembangunan Drainase dan Talud Jalan (K) Kalijeruk-Mentasan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.98.773.000,00 dan realisasi anggaran Rp.94.773.000,00 dan volume kegiatan 188,50 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

105 ) Kegiatan Lanjutan Pembangunan Drainase Jalan Kemerdekaan Timur dengan alokasi anggaran sebesar Rp.99.188.000,00 dan realisasi anggaran Rp.95.188.000,00 dan volume kegiatan 151 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

106 ) Kegiatan Lanjutan Pembangunan Drainase Jalan Serayu Raya Rt.01 Rw.07 Kesugihan Kidul dengan alokasi anggaran sebesar Rp.97.015.000,00 dan realisasi anggaran Rp.93.015.000,00 dan volume kegiatan 155 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

107 ) Kegiatan Pembangunan Drainase Jalan Pesanggrahan-Ciwuni dengan alokasi anggaran sebesar Rp.290.973.000,00 dan realisasi anggaran Rp.283.473.000,00 dan volume kegiatan 220 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

108 ) Kegiatan Pembangunan Drainase Jalan Tambangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.144.400.000,00 dan realisasi anggaran Rp.139.400.000,00 dan volume kegiatan 277 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai

19

saluran pembuang air limpahan jalan 109 ) Kegiatan Pembangunan Drainase Jalan Thamrin RW 01 dan Plat

Beton dengan alokasi anggaran sebesar Rp.98.958.000,00 dan realisasi anggaran Rp.94.958.000,00 dan volume kegiatan 110 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

110 ) Kegiatan Pembangunan Drainase Jl. Srandil Ds. Jati Kec. Binangun dengan alokasi anggaran sebesar Rp.218.848.000,00 dan realisasi anggaran Rp.211.348.000,00 dan volume kegiatan 445 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

111 ) Kegiatan Pembangunan Drainase Jl. Adipala - Bunton Desa Adipala Kec. Adipala dengan alokasi anggaran sebesar Rp.207.932.000,00 dan realisasi anggaran Rp.200.432.000,00 dan volume kegiatan 375 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

112 ) Kegiatan Pembangunan Drainase Jl. Srandil Ds. Adireja Kulon - Ds. Adireja Wetan Kec. Adipala dengan alokasi anggaran sebesar Rp.218.811.000,00 dan realisasi anggaran Rp.211.311.000,00 dan volume kegiatan 150 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

113 ) Kegiatan Pembangunan Drainase Jalan Jerukmanis Kadus II Kedawung Kec. Kroya (lanjutan) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.172.887.000,00 dan realisasi anggaran Rp.167.887.000,00 dan volume kegiatan 1 unit dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

114 ) Kegiatan Pembangunan Drainase jalan Perintis Kemerdekaan menuju SMPN 2 Gandrungmangu dengan alokasi anggaran sebesar Rp.169.676.000,00 dan realisasi anggaran Rp.164.676.000,00 dan volume kegiatan pj. Drainase = 260 m', pj. Turap = 52,70 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

115 ) Kegiatan Pembuatan Drainase Dan Turap Jalan Mentasan - Kalijeruk dengan alokasi anggaran sebesar Rp.99.496.000,00 dan realisasi anggaran Rp.95.496.000,00 dan volume kegiatan 192,50 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

116 ) Kegiatan Pembangunan Drainase Jalan Kauman Lama Desa Kawunganten Lor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.209.646.000,00 dan realisasi anggaran Rp.202.146.000,00 dan volume kegiatan 320 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

117 ) Kegiatan Perbaikan Saluran Air Jalan Propinsi Pertigaan SMP Yos Sudarso Kawunganten dengan alokasi anggaran sebesar Rp.98.895.000,00 dan realisasi anggaran Rp.94.895.000,00 dan volume kegiatan 176 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

20

118 ) Kegiatan Pembangunan Drainase Ujungmanik - Kubangkangkung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.98.916.000,00 dan realisasi anggaran Rp.94.916.000,00 dan volume kegiatan 227 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

119 ) Kegiatan Pembangunan Drainase Jalan Pekuncen - Pesanggrahan Desa Pekuncen Kec. Kroya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.194.238.000,00 dan realisasi anggaran Rp.189.238.000,00 dan volume kegiatan 300 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

120 ) Kegiatan Pembangunan Drainase Jalan Melati Pucung Kidul Kroya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.185.390.000,00 dan realisasi anggaran Rp.180.390.000,00 dan volume kegiatan 313 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

121 ) Kegiatan Pembangunan drainase Jalan Kedungwadas - Citembong, Kec. Bantarsari dengan alokasi anggaran sebesar Rp.130.709.000,00 dan realisasi anggaran Rp.126.709.000,00 dan volume kegiatan 264,30 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

122 ) Kegiatan Pembangunan drainase Jalan Kamulyan - Cikedondong, Kec. Bantarsari dengan alokasi anggaran sebesar Rp.99.182.000,00 dan realisasi anggaran Rp.95.182.000,00 dan volume kegiatan 181 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

123 ) Kegiatan Normalisasi dan Perbaikan Drainase RW 03 Jalan Dr. Soetomo KEl Sidanegara dengan alokasi anggaran sebesar Rp.174.650.000,00 dan realisasi anggaran Rp.169.650.000,00 dan volume kegiatan 1 unit dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

124 ) Kegiatan Pembangunan Drainase Jalan Ciraja - Pamulihan Desa Surusunda dengan alokasi anggaran sebesar Rp.117.486.000,00 dan realisasi anggaran Rp.113.486.000,00 dan volume kegiatan pj. Sal. = 204,50 m', pj. Talud = 97,80 m', plesteran = 34,90 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

125 ) Kegiatan Rehabilitasi Drainase JL. Widuri, Kelurahan Donan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.120.617.000,00 dan realisasi anggaran Rp.116,6.617.00 ,00 dan volume kegiatan 3 m x 250 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

126 ) Kegiatan Pembangunan Drainase Cigintung - Palugon Desa Cigintung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.190.101.000,00 dan realisasi anggaran Rp.185.101.000,00 dan volume kegiatan pj. Sal. = 335 m', pj. Talud = 20 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

21

127 ) Kegiatan Pembangunan Drainase Jalan Ciheulet-Cigintung Desa Limbangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.170.483.000,00 dan realisasi anggaran Rp.165.483.000,00 dan volume kegiatan pj. Turap = 145 m' , pj. Sal. = 209 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

128 ) Kegiatan Pembangunan Drainase Jalan Malabar - Cikukun Desa Malabar dengan alokasi anggaran sebesar Rp.176.296.000,00 dan realisasi anggaran Rp.171.296.000,00 dan volume kegiatan pj. Sal. = 295 m', pj. Turap = 32,80 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

129 ) Kegiatan Pembangunan Drainase Jl. Cimencok-pesahangan komplek balai desa cimencok dengan alokasi anggaran sebesar Rp.186.591.000,00 dan realisasi anggaran Rp.181.591.000,00 dan volume kegiatan pj. Sal. = 193 m' pj. Turap = 54 m' pj. Talud = 81,60 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

130 ) Kegiatan Pembangunan Drainase Jl. Pakualam Desa Cinyawang Kec. Patimuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.95.300.000,00 dan volume kegiatan 1 unit dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan

f) Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1 ) Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan

penyediaan fasilitas peralatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap merokok (DBHCHT) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.940.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.880.000.000,00 dan volume kegiatan 1 unit dengan target kegiatan untuk meningkatkan derajat kesehatan

2 ) Kegiatan Pembangunan Poliklinik Cahaya Husada Jl. Rajiman (lanjutan) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.250.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.194.665.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan untuk meningkatkan derajat kesehatan

3 ) Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit PMI Cilacap dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2451.041.000,00 dan realisasi anggaran Rp.2350.000.000,00 dan volume kegiatan 1 unit dengan target kegiatan untuk meningkatkan derajat kesehatan

4 ) Kegiatan Pembangunan Stroke Center dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4101.241.000,00 dan realisasi anggaran Rp.4000.200.000,00 dan volume kegiatan 1 unit dengan target kegiatan untuk meningkatkan derajat kesehatan

5 ) Kegiatan Penataan Halaman Paru Center Cilacap dengan alokasi anggaran sebesar Rp.162.821.000,00 dan realisasi anggaran Rp.156.821.000,00 dan volume kegiatan paving k.250 = 906,690 m2 , konstin = 29,430 m2 , plesteran = 40,221 m2 dengan target kegiatan untuk meningkatkan derajat kesehatan

6 ) Kegiatan Penataan Halaman Jantung Center Cilacap dengan alokasi anggaran sebesar Rp.252.170.000,00 dan realisasi anggaran Rp.244.170.000,00 dan volume kegiatan paving k. 250 = 1206,54 m2, dengan target kegiatan untuk meningkatkan derajat kesehatan

22

7 ) Kegiatan Peningkatan Gedung Klinik Pratama Rawat Inap Rumkitban 04.08.01 Cilacap dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.158.548.000,00 dan volume kegiatan 82,70 m2 dengan target kegiatan untuk meningkatkan derajat kesehatan

g) Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

1 ) Kegiatan Pasangan Talud Desa Sidamulya I (Lanjutan) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.142.009.000,00 dan realisasi anggaran Rp.137.009.000,00 dan volume kegiatan pj. Talud = 415 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan fungsi pengendalian longsor

2 ) Kegiatan Pembangunan Talud Jalan Nakula Timur RW 17 Kelurahan Gumilir dengan alokasi anggaran sebesar Rp.194.754.000,00 dan realisasi anggaran Rp.187.254.000,00 dan volume kegiatan 377,15 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan fungsi pengendalian longsor

3 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Jati Tritih Kulon dengan alokasi anggaran sebesar Rp.99.001.000,00 dan realisasi anggaran Rp.95.001.000,00 dan volume kegiatan 3 m x 380 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan fungsi pengendalian longsor

4 ) Kegiatan Pembangunan Talud Jalan Sumingkir Mandala dengan alokasi anggaran sebesar Rp.171.760.000,00 dan realisasi anggaran Rp.166.760.000,00 dan volume kegiatan 318 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan fungsi pengendalian longsor

5 ) Kegiatan Pembangunan Turap Jalan Karangsari-Babakan Dusun Kubang Desa Karangsari dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.95.600.000,00 dan volume kegiatan pj. Turap 80, 90 m dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan fungsi pengendalian longsor

6 ) Kegiatan Pembangunan talud dan jalan Jl. Satria Kel. Tritih Kulon dengan alokasi anggaran sebesar Rp.407.500.000,00 dan realisasi anggaran Rp.400.000.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 2,80 m' x 450 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan fungsi pengendalian longsor

7 ) Kegiatan Pembangunan Talud dan Peningkatan/Peninggian Jalan Segara Anakan Desa Rawaapu Kec. Patimuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1830.442.000,00 dan realisasi anggaran Rp.1820.442.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. Rigid = 4m x 1.355 m'. Pj. Talud = 1.372 m'. dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan fungsi pengendalian longsor

8 ) Kegiatan Pembangunan Talud/Turap Ruas Jalan Candipura - Ciwalen Blok Kaduomas Ciwalen Dayeuehluhur dengan alokasi anggaran sebesar Rp.99.371.000,00 dan realisasi anggaran Rp.95.371.000,00 dan volume kegiatan pj. Sal. = 125 m'. Pj. Talud = 73,40 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan fungsi pengendalian longsor

9 ) Kegiatan Pembangunan Talud Pengawaren - Cidadap Karangpucung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.99.500.000,00 dan realisasi anggaran Rp.95.500.000,00 dan volume kegiatan pj. Talud = 56,90 m'. dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan fungsi pengendalian longsor

23

10 ) Kegiatan Pembangunan Talud Jalan Kunci-Rungkang Ruas 080 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.201.953.000,00 dan realisasi anggaran Rp.194.453.000,00 dan volume kegiatan 270 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan fungsi pengendalian longsor

11 ) Kegiatan Pembangunan Talud Jalan Pagubugan Kulon - Pesawahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.192.411.000,00 dan realisasi anggaran Rp.184.911.000,00 dan volume kegiatan 444 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan fungsi pengendalian longsor

12 ) Kegiatan Pembangunan Talud Jalan Gatot Subroto Desa Widarapayung Wetan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.213.040.000,00 dan realisasi anggaran Rp.205.540.000,00 dan volume kegiatan 315 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan fungsi pengendalian longsor

13 ) Kegiatan Pembangunan Talud Jalan Panisihan - Glempang Kec. Maos dengan alokasi anggaran sebesar Rp.189.780.000,00 dan realisasi anggaran Rp.182.280.000,00 dan volume kegiatan 520 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan fungsi pengendalian longsor

14 ) Kegiatan Pembangunan talud Jalan Kalijaran - Mernek dengan alokasi anggaran sebesar Rp.563.355.000,00 dan realisasi anggaran Rp.555.855.000,00 dan volume kegiatan 1 unit dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan fungsi pengendalian longsor

15 ) Kegiatan Pembangunan Talud dan jembatan Jalan (K) Bojong - Bringkeng dengan alokasi anggaran sebesar Rp.233.142.000,00 dan realisasi anggaran Rp.225.642.000,00 dan volume kegiatan 442 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan fungsi pengendalian longsor

16 ) Kegiatan Pembangunan Talud Jalan Sultan Agung (Banjareja - Mekarsari) Desa Cisuru dengan alokasi anggaran sebesar Rp.210.844.000,00 dan realisasi anggaran Rp.203.344.000,00 dan volume kegiatan pj. Talud = 350, 60 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan fungsi pengendalian longsor

17 ) Kegiatan Pembangunan Turap Jalan Cimanggu - Karangreja dengan alokasi anggaran sebesar Rp.627.590.000,00 dan realisasi anggaran Rp.620.090.000,00 dan volume kegiatan pj. Turap = 889,60 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan fungsi pengendalian longsor

18 ) Kegiatan Lanjutan Pembangunan talud Jalan Pesanggrahan-Bulupayung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.218.475.000,00 dan realisasi anggaran Rp.210.975.000,00 dan volume kegiatan 523 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan fungsi pengendalian longsor

19 ) Kegiatan Pembangunan Talud Jl Maruyung (Kutabima - Karangsari) Desa Karangsari dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.94.978.000,00 dan volume kegiatan pj. Sal, = 21,25 m, pj. Turap = 179 m, dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan fungsi pengendalian longsor

24

20 ) Kegiatan Pembangunan Talud Jln Srigunting RT 2 / 06 Kelurahan Tegalkamulyan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.99.300.000,00 dan realisasi anggaran Rp.95.300.000,00 dan volume kegiatan 77 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan fungsi pengendalian longsor

21 ) Kegiatan Pembangunan talud makam jalan raya Cipari dengan alokasi anggaran sebesar Rp.99.385.000,00 dan realisasi anggaran Rp.95.385.000,00 dan volume kegiatan pj. Talud = 92,60 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan fungsi pengendalian longsor

22 ) Kegiatan Pembangunan talud jalan Kunci - Penyerang dengan alokasi anggaran sebesar Rp.99.408.000,00 dan realisasi anggaran Rp.95.408.000,00 dan volume kegiatan pj. Sal. = 50,50 m', pj. Turap = 109,90 m'. dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan fungsi pengendalian longsor

23 ) Kegiatan Pembangunan Talud RT. 03 RW. 20 Kel Donan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.99.302.000,00 dan realisasi anggaran Rp.95.302.000,00 dan volume kegiatan 1 unit dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan fungsi pengendalian longsor

24 ) Kegiatan Pembangunan Talud Jalan RW. 07/08 (Lanjutan) Tritih Kulon dengan alokasi anggaran sebesar Rp.98.367.000,00 dan realisasi anggaran Rp.94.367.000,00 dan volume kegiatan 1 unit dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan fungsi pengendalian longsor

25 ) Kegiatan Pembangunan Talud Jalan Payau RW. 11 Kelurahan Tritih Kulon dengan alokasi anggaran sebesar Rp.99.271.000,00 dan realisasi anggaran Rp.95.271.000,00 dan volume kegiatan 134, 05 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan fungsi pengendalian longsor

26 ) Kegiatan Pembangunan Talud Cibalung Bantarmangu Desa Cibalung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.98.975.000,00 dan realisasi anggaran Rp.94.975.000,00 dan volume kegiatan pj. Sal. = 149,40 m'. Pj. Talud = 66,30 m'. dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan fungsi pengendalian longsor

27 ) Kegiatan Pembangunan Turap Ruas Jalan Cimancok - Cisalak Desa Pesahangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.98.763.000,00 dan realisasi anggaran Rp.94.763.000,00 dan volume kegiatan 1 unit dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan fungsi pengendalian longsor

28 ) Kegiatan Pembangunan Turap Rua Jalan Cigintung-Cibeunying Desa Cigintung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.46.547.000,00 dan volume kegiatan 1 unit dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan fungsi pengendalian longsor

29 ) Kegiatan Pembangunan Turap Jalan AMPERA Desa Karangreja Kec.Cipari dengan alokasi anggaran sebesar Rp.99.351.000,00 dan realisasi anggaran Rp.95.351.000,00 dan volume kegiatan pj. Turap = 67 m'. dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan fungsi pengendalian longsor

30 ) Kegiatan Pembangunan Talud Jalan Induk Desa Sidaurip dengan alokasi anggaran sebesar Rp.210.740.000,00 dan realisasi anggaran Rp.203.240.000,00 dan volume kegiatan 433 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan fungsi pengendalian

25

longsor 31 ) Kegiatan Pembangunan Talud Induk Desa Babakan dengan alokasi

anggaran sebesar Rp.121.119.000,00 dan realisasi anggaran Rp.116.119.000,00 dan volume kegiatan 400 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan fungsi pengendalian longsor

32 ) Kegiatan Pembangunan Talud Jalan Grugu-Bojong Kec.Kawunganten dengan alokasi anggaran sebesar Rp.98.200.000,00 dan realisasi anggaran Rp.94.200.000,00 dan volume kegiatan 106 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan fungsi pengendalian longsor

33 ) Kegiatan Talud Jalan Karangsalam Desa Grugu dengan alokasi anggaran sebesar Rp.98.860.000,00 dan realisasi anggaran Rp.94.860.000,00 dan volume kegiatan 223 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan fungsi pengendalian longsor

34 ) Kegiatan Talud Jalan Ajibarang Desa Grugu dengan alokasi anggaran sebesar Rp.99.277.000,00 dan realisasi anggaran Rp.95.277.000,00 dan volume kegiatan 209,50 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan fungsi pengendalian longsor

35 ) Kegiatan Pembangunan Talud Jalan Desa Bener Kecamatan Majenang dengan alokasi anggaran sebesar Rp.99.344.000,00 dan realisasi anggaran Rp.95.344.000,00 dan volume kegiatan pj. Talud = 26,50 m. dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan fungsi pengendalian longsor

36 ) Kegiatan Pembangunan Talud/Turap Ruas Jalan Madura-Dayeuhluhur Blok KADUOMAS Ciwalen Kec.Dayeuhluhur dengan alokasi anggaran sebesar Rp.137.761.000,00 dan realisasi anggaran Rp.132.761.000,00 dan volume kegiatan pj. Turap = 40 m', gor-2 plat = 6m' x 1,50 m' = 1 bh. dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan fungsi pengendalian longsor

37 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Pucung Lor-Sigong Desa Pucung Kec.Kroya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.530.317.000,00 dan realisasi anggaran Rp.522.817.000,00 dan volume kegiatan 1 unit dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan fungsi pengendalian longsor

38 ) Kegiatan Pembangunan Talud Jalan Jati Kelurahan Karangtalun Kec.Cilacap Utara dengan alokasi anggaran sebesar Rp.99.327.000,00 dan realisasi anggaran Rp.95.327.000,00 dan volume kegiatan 230 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan fungsi pengendalian longsor

39 ) Kegiatan Pembangunan Talud Jalan Nakula - Seto Kelurahan Kebonmanis Kec.Cilacap Utara dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.90.818.000,00 dan volume kegiatan 165 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan fungsi pengendalian longsor

40 ) Kegiatan pembangunan turap jalan kuripan-jangrana desa jangrana dengan alokasi anggaran sebesar Rp.143.457.000,00 dan realisasi anggaran Rp.138.457.000,00 dan volume kegiatan 234 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan fungsi pengendalian longsor

41 ) Kegiatan Pembangunan Talud Jalan Pucung Kidul - Pucung Lor Kec. Kroya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.190.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.185.000.000,00 dan volume kegiatan 404 m'

26

dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan fungsi pengendalian longsor

42 ) Kegiatan Pembangunan Talud Jalan Gentasari - Kedawung Kec. Kroya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.173.971.000,00 dan realisasi anggaran Rp.168.971.000,00 dan volume kegiatan 72 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan fungsi pengendalian longsor

43 ) Kegiatan Pembangunan Talud Jalan Kedungbenda - Nusawungu Kec. Nusawungu dengan alokasi anggaran sebesar Rp.189.695.000,00 dan realisasi anggaran Rp.184.695.000,00 dan volume kegiatan 1000 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan fungsi pengendalian longsor

44 ) Kegiatan Pembangunan Talud Jalan Binangun - Pucung Kidul Kec. Binangun dengan alokasi anggaran sebesar Rp.151.366.000,00 dan realisasi anggaran Rp.146.366.000,00 dan volume kegiatan 114 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan fungsi pengendalian longsor

45 ) Kegiatan Pembangunan Bronjong/Benteng Dusun Cihantap Desa Cilumping Kec. Dayeuhluhur dengan alokasi anggaran sebesar Rp.140.174.000,00 dan realisasi anggaran Rp.135.174.000,00 dan volume kegiatan 1 unit dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan fungsi pengendalian longsor

h) Program Pendidikan Non Formal 1 ) Kegiatan Peningkatan Sarpras Bumi Perkemahan Jambusari Kec.

Jeruklegi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1650.791.000,00 dan realisasi anggaran Rp.1549.750.000,00 dan volume kegiatan 1 unit dengan target kegiatan untuk meningkatkan sarpras

i) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

1 ) Kegiatan Rehabilitasi dan pelebaran Jembatan Cimeong di Kutawaru dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1326.410.000,00 dan realisasi anggaran Rp.1316.410.000,00 dan volume kegiatan 1 unit dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

2 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Nusadadi Kutawaru dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2517.700.000,00 dan realisasi anggaran Rp.2507.700.000,00 dan volume kegiatan 5 m x 750 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

3 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Kerinci Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.98.998.000,00 dan realisasi anggaran Rp.94.998.000,00 dan volume kegiatan 3 m' x 400 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

4 ) Kegiatan Peningkatan jalan Putra II Kec. Cilacap Tengah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.198.202.000,00 dan realisasi anggaran Rp.190.702.000,00 dan volume kegiatan 3 m' x 650 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

5 ) Kegiatan Peningkatan jalan Turi Kelurahan Lomanis dengan alokasi anggaran sebesar Rp.269.771.000,00 dan realisasi anggaran Rp.262.271.000,00 dan volume kegiatan 3 m x 350 m' dengan target

27

kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

6 ) Kegiatan Rehabilitasi jalan Bintan Cs Kec. Cilacap Tengah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.217.500.000,00 dan realisasi anggaran Rp.210.000.000,00 dan volume kegiatan p 329,5 p Jl. 300m x 5m dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

7 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Lapang, Karangjengkol - Planjan Kec. Kesugihan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.173.262.000,00 dan realisasi anggaran Rp.168.262.000,00 dan volume kegiatan 3 m ' x 505m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

8 ) Kegiatan Rehab jalan lingkar Sudagaran dengan alokasi anggaran sebesar Rp.99.378.000,00 dan realisasi anggaran Rp.95.378.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3,50 m x 150 m. dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

9 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Gayam dan Trembesi Kelurahan Tritihkulon dengan alokasi anggaran sebesar Rp.189.120.000,00 dan realisasi anggaran Rp.184.120.000,00 dan volume kegiatan 3 m' x 220 m' dan 5 m' x 175 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

10 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Kantil, Tembaga, Intan dan Penggung Kelurahan Karangtalun dengan alokasi anggaran sebesar Rp.287.282.000,00 dan realisasi anggaran Rp.282.282.000,00 dan volume kegiatan 2,50 m' x 1.273 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

11 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Martabatan Desa Tegalsari Kec. Sidareja dengan alokasi anggaran sebesar Rp.183.135.000,00 dan realisasi anggaran Rp.178.135.000,00 dan volume kegiatan 5 m' x 300 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

12 ) Kegiatan Peningkatan Jalan dan Pembangunan Talud Jalan Panikel - Ujunggagak Kec. Kampunglaut dengan alokasi anggaran sebesar Rp.802.380.000,00 dan realisasi anggaran Rp.792.380.000,00 dan volume kegiatan 1 unit dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

13 ) Kegiatan Peningkatan jalan dan pembangunan drainase jalan Rungkang - Karanggedang (No Ruas 507) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.538.495.000,00 dan realisasi anggaran Rp.530.995.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3m x 1000 m, pj. Sal. = 207 m', pj. Talud = 164 m'. dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

14 ) Kegiatan Peningkatan jalan dan pembangunan drainase jalan Cinangsi - Rungkang (No Ruas 63) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.767.945.000,00 dan realisasi anggaran Rp.760.445.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 4m x 1.450 m, pj. Sal. = 110,50 m, pj. Turap = 137,90 m'. dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

15 ) Kegiatan Peningkatan jalan dan Pembangunan drainase Cinangsi - Kertajaya (No Ruas 21) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.533.126.000,00 dan realisasi anggaran Rp.525.626.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. Lapensheet = 3,50 m x 1.080,20 m' pj. Sal. = 141 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan

28

kelancaran transportasi 16 ) Kegiatan Peningkatan jalan (Hotmix) lingkar Kecamatan

Gandrungmangu (No Ruas 413) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.292.500.000,00 dan realisasi anggaran Rp.285.000.000,00 dan volume kegiatan 369 x 3 m dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

17 ) Kegiatan Rehab Jembatan Penghubung Cilibang Prapagan(Beber) Sungai Jambu dengan alokasi anggaran sebesar Rp.193.888.000,00 dan realisasi anggaran Rp.191.534.000,00 dan volume kegiatan 1 unit dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

18 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Jeruklegi Kulon - Sawangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.298.950.000,00 dan realisasi anggaran Rp.291.450.000,00 dan volume kegiatan 3,50 m' x 618 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

19 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Parapagan Citepus dengan alokasi anggaran sebesar Rp.219.715.000,00 dan realisasi anggaran Rp.212.215.000,00 dan volume kegiatan 3,50 m' x 545 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

20 ) Kegiatan Peningkatan jalan Kepudang Kel. Mertasinga dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.95.468.000,00 dan volume kegiatan 2,50 m' x 330 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

21 ) Kegiatan Peningkatan jalan Zebra (RW. XI) Kel. Mertasinga dengan alokasi anggaran sebesar Rp.99.500.000,00 dan realisasi anggaran Rp.95.500.000,00 dan volume kegiatan 3 m' x 342 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

22 ) Kegiatan Pelebaran dan peningkatan jalan Nusawungu - Jojogan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.95.971.000,00 dan volume kegiatan 77 m x 5 m , 62 m x 3,45 m dan 23 m x 4 m dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

23 ) Kegiatan Peningkatan ruas jalan adimulya-sidamulya desa adimulya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.222.016.000,00 dan realisasi anggaran Rp.214.516.000,00 dan volume kegiatan 3 m X 614 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

24 ) Kegiatan Peningkatan jalan Kabupaten ruas Jalan Majingklak - Seukeut dengan alokasi anggaran sebesar Rp.659.350.000,00 dan realisasi anggaran Rp.651.850.000,00 dan volume kegiatan 4 m' x 1200 m, pj. Talud = 73 m' pj. Sal. 31,40 m dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

25 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Timbang Air Desa Cimrutu Kec. Patimuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.99.055.000,00 dan realisasi anggaran Rp.95.055.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3 m x 350 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

29

26 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Kabupaten ( Ciheleut - Cigintung ) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.649.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.641.500.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3-4m' x 1.180 m', pj. Sal. = 135,50 m dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

27 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Kendeng (Cermai - Tangkuban Perahu) Kec. Kroya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.291.225.000,00 dan realisasi anggaran Rp.283.725.000,00 dan volume kegiatan 3.5 m x 850 m dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

28 ) Kegiatan Pembangunan trotoar dan drainase Jalan Gatot Subroto - Jl. Slamet Riyadi Desa Pucung Kidul dengan alokasi anggaran sebesar Rp.616.500.000,00 dan realisasi anggaran Rp.609.000.000,00 dan volume kegiatan 300 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

29 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Kepudang (Kepudang - Karangso) Desa Bajing Kulon (hotmix) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.293.987.000,00 dan realisasi anggaran Rp.286.487.000,00 dan volume kegiatan 4 m X 545 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

30 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Penyarang - Rungkang Ruas 501 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.224.792.000,00 dan realisasi anggaran Rp.217.292.000,00 dan volume kegiatan 3,50 m' 575 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

31 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Widarapayung Kulon-Jepara Wetan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.99.384.000,00 dan realisasi anggaran Rp.95.384.000,00 dan volume kegiatan 335 m x 3 m dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

32 ) Kegiatan Peningkatan & Pelebaran Jalan Condong - Purwodadi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.216.174.000,00 dan realisasi anggaran Rp.208.674.000,00 dan volume kegiatan 4 m' x 320 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

33 ) Kegiatan Lanjutan Peningkatan Jalan Sidanegara - Cinyawang Ruas 507 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.730.688.000,00 dan realisasi anggaran Rp.723.188.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. 3,50 m x 103 m, 5m x 600 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

34 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Tambaksari - Kedungreja (Jln. Wot Galih) Ruas 326 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.728.130.000,00 dan realisasi anggaran Rp.720.630.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. Lapensheet = 4m x 811 m' pj. Sal. = 27 m'. Pj. Talud = 74 m', pj. Jbt. = 5,80 m x 6,40 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

35 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Stapelan - Jatisari Ruas 319 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.281.463.000,00 dan realisasi anggaran Rp.273.963.000,00 dan volume kegiatan 1 unit dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

30

36 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Manganti - Cipari Ruas 508 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.292.371.000,00 dan realisasi anggaran Rp.284.871.000,00 dan volume kegiatan 3,50 m x 400 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

37 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Reajamulya - Bangunreja Ruas 506 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.605.436.000,00 dan realisasi anggaran Rp.597.936.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3,50 m' x 805 m' pj. Talud = 611,60 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

38 ) Kegiatan Peningkatan Jalan dan Pembangunan Talud Jl.Bandeng 2 (dua) Ruas 536 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.246.932.000,00 dan realisasi anggaran Rp.239.432.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 4 mx 203 m' pj. Talud = 384 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

39 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Rigid Kamulyan - Cikedondong (Karangbakol) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.746.100.000,00 dan realisasi anggaran Rp.738.600.000,00 dan volume kegiatan 4,50 m' x 210 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

40 ) Kegiatan Peningkatan Jalan (Rigid) Citembong - Kedungwadas dengan alokasi anggaran sebesar Rp.746.500.000,00 dan realisasi anggaran Rp.739.000.000,00 dan volume kegiatan 4,50 m' x 210 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

41 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Desa Cikedodong Kedungwadas dengan alokasi anggaran sebesar Rp.970.638.000,00 dan realisasi anggaran Rp.960.638.000,00 dan volume kegiatan 4,50 m x 250 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

42 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Medeng - Binangun (Pertigaan Partono - Kedungborang - Medeng) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.273.689.000,00 dan realisasi anggaran Rp.266.189.000,00 dan volume kegiatan 4 m' x 435 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

43 ) Kegiatan Peningkatan jalan Rawajaya - Cireong dengan alokasi anggaran sebesar Rp.285.374.000,00 dan realisasi anggaran Rp.277.874.000,00 dan volume kegiatan 4 m' x 375 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

44 ) Kegiatan Peningkatan Jalan (Rigid) Bantarsari - Cikerang dengan alokasi anggaran sebesar Rp.746.336.000,00 dan realisasi anggaran Rp.738.836.000,00 dan volume kegiatan 4,50 m' x 210 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

45 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Sarbini Hasan (Sitinggil - Bulaksari) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.730.694.000,00 dan realisasi anggaran Rp.723.194.000,00 dan volume kegiatan 1 unit dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

31

46 ) Kegiatan Peningkatan Jalan (Hotmix) Jalan Dr. Wahidin Kec. Majenang dengan alokasi anggaran sebesar Rp.214.757.000,00 dan realisasi anggaran Rp.207.257.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. Rigid = 6m x 60 m, pj. Opritan = 14 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

47 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Ujungbarang - Sadabumi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.728.503.000,00 dan realisasi anggaran Rp.721.003.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3m' x 1200m', pj. Turap = 61,90m', pj. Sal.= 54,70m', g0r-2 plat = 1 bh. dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

48 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Cijeunjing - Cigintung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.732.400.000,00 dan realisasi anggaran Rp.724.900.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3m x 937,80 m'. Pj. Talud = 46,10 m'. dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

49 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Cigaru - Cijeunjing dengan alokasi anggaran sebesar Rp.668.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.660.500.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. Beton = 4m' x 102 m' pj. Jl. Lapesheet = 3m' x 625 m' pj. Turap = 45 m', pj. Sal. = 98 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

50 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Sadahayu - Jambu dengan alokasi anggaran sebesar Rp.612.339.000,00 dan realisasi anggaran Rp.604.839.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. 3m x 1.200 m', pj. Sal. = 150 m', pj. Talud = 275,50 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

51 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Sepatnunggal - Sadabumi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.724.999.000,00 dan realisasi anggaran Rp.717.499.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3 m x 734m', 4m x 635 m', pj. Turap = 42,80 m' pj. Sal. = 147,50 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

52 ) Kegiatan Peningkatan Jalan (Hotmix) Bener-Sepatnunggal dengan alokasi anggaran sebesar Rp.680.537.000,00 dan realisasi anggaran Rp.673.037.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 4 m x 694 m', pj. Sal. = 207, 70 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

53 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Karangjati - Gentasari Kec. Sampang dengan alokasi anggaran sebesar Rp.281.941.000,00 dan realisasi anggaran Rp.274.441.000,00 dan volume kegiatan 4 m x 600 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

54 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Bulaksari - Gurjugan-Binangun dengan alokasi anggaran sebesar Rp.277.500.000,00 dan realisasi anggaran Rp.270.000.000,00 dan volume kegiatan 3 m x 820 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

55 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Perintis Kemerdekaan (Pangawaren - Nusawangkal) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.246.555.000,00 dan realisasi anggaran Rp.239.055.000,00 dan volume kegiatan 3 m' x 800 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

32

56 ) Kegiatan Peninggian jalan dan jembatan(K) Kubangkangkung-Ujungmanik dengan alokasi anggaran sebesar Rp.264.731.000,00 dan realisasi anggaran Rp.257.231.000,00 dan volume kegiatan 4 m x 6 m' ( 3 bh ) dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

57 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Segara Anakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.727.713.000,00 dan realisasi anggaran Rp.720.213.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 4 m' x 600 m', pj. Talud = 499,50 m' . dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

58 ) Kegiatan Peningkatan jalan dan Pembangunan talud Jalan Gabus - Udang Kec. Patimuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.593.912.000,00 dan realisasi anggaran Rp.586.412.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3,50 m x 580m', pj. Talud = 467 m'. dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

59 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Mangga I Kec. Patimuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.248.234.000,00 dan realisasi anggaran Rp.240.734.000,00 dan volume kegiatan 3 m' x 505 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

60 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Cinyawang - Sidanegara dengan alokasi anggaran sebesar Rp.605.462.000,00 dan realisasi anggaran Rp.597.962.000,00 dan volume kegiatan 5 m x 2.250 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

61 ) Kegiatan Pelebaran Jalan Ir. Sutami Kec. Patimuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.675.771.000,00 dan realisasi anggaran Rp.668.271.000,00 dan volume kegiatan 1 unit dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

62 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Mangga II Kec. Patimuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.246.516.000,00 dan realisasi anggaran Rp.239.016.000,00 dan volume kegiatan 3 m' x 507 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

63 ) Kegiatan Rehab Jembatan jalan Irigasi II Desa Sampang dengan alokasi anggaran sebesar Rp.276.071.000,00 dan realisasi anggaran Rp.268.571.000,00 dan volume kegiatan 1 unit dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

64 ) Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Jl. Paketingan-Mernek dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1259.421.000,00 dan realisasi anggaran Rp.1249.421.000,00 dan volume kegiatan 3,50 m x 850 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

65 ) Kegiatan Peningkatan jalan lanjutan ruas jalan Dayeuhluhur- Hanum (jalan kabupaten) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.712.674.000,00 dan realisasi anggaran Rp.705.174.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3m x 1500 m' , pj. Turap = 32 m', pj. Sal. = 57,50 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

33

66 ) Kegiatan Peningkatan jalan Dayeuhluhur - Tambaksari dengan alokasi anggaran sebesar Rp.285.600.000,00 dan realisasi anggaran Rp.278.100.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl.= 3m' x 507m', jl. Beton = 3m' x 32m', pj. Talud = 13m', gor-2 plat = 1bh. dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

67 ) Kegiatan Pembangunan jalan Panulisan- Matenggeng dengan alokasi anggaran sebesar Rp.661.772.000,00 dan realisasi anggaran Rp.654.272.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3m' x 1.400 m' pj. Talud = 139,90 m', dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

68 ) Kegiatan Pembangunan jalan Bingkeng- Kaso dengan alokasi anggaran sebesar Rp.746.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.738.500.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 6m' x 1.059 m', pj. Sal. = 43,60 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

69 ) Kegiatan Pelebaran Jembatan Ciranji Ruas Jalan Pesahangan - Cisalak dengan alokasi anggaran sebesar Rp.123.289.000,00 dan realisasi anggaran Rp.118.289.000,00 dan volume kegiatan 1 unit jbt. dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

70 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Ruas Cisalak - Kutabima dengan alokasi anggaran sebesar Rp.722.984.000,00 dan realisasi anggaran Rp.715.484.000,00 dan volume kegiatan 3 m x 1.192 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

71 ) Kegiatan Peningkatan jalan ruas Panimbang - Cibalung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.677.717.000,00 dan realisasi anggaran Rp.670.217.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. 3 m x 1.200 m', pj. Turap = 379 m', pj. Sal. = 214 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

72 ) Kegiatan Peningkatan Jalan (K) Ujungmanik - Brebeg dengan alokasi anggaran sebesar Rp.719.795.000,00 dan realisasi anggaran Rp.712.295.000,00 dan volume kegiatan 4,50 m x 150 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

73 ) Kegiatan Peningkatan Jalan (K) Grugu - Ajibarang/Tanggul Lokasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.747.141.000,00 dan realisasi anggaran Rp.739.641.000,00 dan volume kegiatan 4,50 m x 210 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

74 ) Kegiatan Peningkatan Jalan (K) Bringkeng - Grugu dengan alokasi anggaran sebesar Rp.281.179.000,00 dan realisasi anggaran Rp.273.679.000,00 dan volume kegiatan 4,50 m x 100 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

75 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Kuripan Jangrana dengan alokasi anggaran sebesar Rp.218.309.000,00 dan realisasi anggaran Rp.210.809.000,00 dan volume kegiatan 3 m' x 500 m' dan 1 bh gor-2 dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

34

76 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Pemuda (Lebeng - Dondong) Kec. Kesugihan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.731.400.000,00 dan realisasi anggaran Rp.723.900.000,00 dan volume kegiatan 3,50 m' x 1.550 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

77 ) Kegiatan Peningkatan Jalan dan Pembangunan Drainase Jalan Lebeng - Ciwuni dengan alokasi anggaran sebesar Rp.596.376.000,00 dan realisasi anggaran Rp.588.876.000,00 dan volume kegiatan 122 m x 5 m dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

78 ) Kegiatan Peningkataan jalan Bengbulang - Ciruyung Kec. Karangpucung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.712.189.000,00 dan realisasi anggaran Rp.704.689.000,00 dan volume kegiatan 3 m x 1.087 m', pj. Sal. = 91 m', pj. Turap = 86,50 m' gor-2 plat = 2 bh. dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

79 ) Kegiatan Peningkatan jalan Gunungtelu - Cidadap dengan alokasi anggaran sebesar Rp.278.600.000,00 dan realisasi anggaran Rp.271.100.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3 m x 706 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

80 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Laut / Adipala-Bunton dengan alokasi anggaran sebesar Rp.622.290.000,00 dan realisasi anggaran Rp.614.790.000,00 dan volume kegiatan 154 x 6,0 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

81 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Doplanglor - Mernek (lanjutan) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.186.073.000,00 dan realisasi anggaran Rp.181.073.000,00 dan volume kegiatan 3 m' x 450 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

82 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Penggalang-Karangsari dengan alokasi anggaran sebesar Rp.180.489.000,00 dan realisasi anggaran Rp.175.489.000,00 dan volume kegiatan 3 m' x 300 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

83 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Welahanwetan - Jeparakulon (lanjutan) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.259.903.000,00 dan realisasi anggaran Rp.252.403.000,00 dan volume kegiatan 3 m x 650 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

84 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Wiling (Penggalang - Wlahar) Desa Adipala Kec. Adipala dengan alokasi anggaran sebesar Rp.206.778.000,00 dan realisasi anggaran Rp.199.278.000,00 dan volume kegiatan 4 m' x 150 m' dan 3,50 m' x 365 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

85 ) Kegiatan Peningkatan jalan Doplang - Adiraja dengan alokasi anggaran sebesar Rp.164.421.000,00 dan realisasi anggaran Rp.159.421.000,00 dan volume kegiatan 3 m' x 530 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

35

86 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Melati Desa Sindangsari dengan alokasi anggaran sebesar Rp.99.170.000,00 dan realisasi anggaran Rp.95.170.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. Rigid = 3,50 m x 55 m'. dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

87 ) Kegiatan Peningkatan Jalan H Mansyur Desa Sindangsari dengan alokasi anggaran sebesar Rp.183.447.000,00 dan realisasi anggaran Rp.178.447.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3,10 m' x 243 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

88 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Lingkungan RW 06 & 07 Tegalkamulyan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.308.333.000,00 dan realisasi anggaran Rp.300.833.000,00 dan volume kegiatan 3 m x 800m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

89 ) Kegiatan Peningkatan jalan Dayeuhluhur - Wanasuka ( pelebaran ) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.98.967.000,00 dan realisasi anggaran Rp.94.967.000,00 dan volume kegiatan Pelebaran jbt = 2 unit, pj. Sal. = 19,90 m, pj. Turap= 17,95 m, pj. Jl. = 4,50 m x 45 m'. dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

90 ) Kegiatan Peningkatan jalan PU Munggang - Katipes Dayeuhluhur dengan alokasi anggaran sebesar Rp.140.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.135.000.000,00 dan volume kegiatan 400 x 3 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

91 ) Kegiatan Peningkatan jalan A Yani Kec. Kedungreja dengan alokasi anggaran sebesar Rp.99.200.000,00 dan realisasi anggaran Rp.95.200.000,00 dan volume kegiatan 130 x 3 m dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

92 ) Kegiatan Peningkatan jalan Ciwalen - Pamujaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.205.906.000,00 dan realisasi anggaran Rp.198.406.000,00 dan volume kegiatan 3,50 m x 475 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

93 ) Kegiatan Peningkatan jalan Hanum/balai desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.94.567.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3m x 323 m', dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

94 ) Kegiatan Peningkatan jalan Sindanglangu - Cijurey dengan alokasi anggaran sebesar Rp.141.700.000,00 dan realisasi anggaran Rp.136.700.000,00 dan volume kegiatan 2,50 m x 569 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

95 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Tanjung Desa Sindangsari dengan alokasi anggaran sebesar Rp.187.182.000,00 dan realisasi anggaran Rp.182.182.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3m' x 254 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

36

96 ) Kegiatan Peningkatan jalan lingkar baru Desa Nusawungu Kec. Nusawungu dengan alokasi anggaran sebesar Rp.99.139.000,00 dan realisasi anggaran Rp.95.139.000,00 dan volume kegiatan 336 m x 3 m dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

97 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Mawar Desa Sindangsari dengan alokasi anggaran sebesar Rp.199.260.000,00 dan realisasi anggaran Rp.194.400.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3,50m' x 253 m'. dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

98 ) Kegiatan peningkatan jalan karangkemiri-karangreja desa karangreja dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.95.452.000,00 dan volume kegiatan 3 m' x 290 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

99 ) Kegiatan Peningkatan jalan kendeng (Kuripan - Kalisabuk) desa kuripan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.148.707.000,00 dan realisasi anggaran Rp.143.707.000,00 dan volume kegiatan 3,50 m' x 300 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

100 ) Kegiatan Peningkatan jalan Angsana - Rejamulya Kedungreja dengan alokasi anggaran sebesar Rp.168.794.000,00 dan realisasi anggaran Rp.163.794.000,00 dan volume kegiatan 3 m' x 600 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

101 ) Kegiatan Peningkatan jalan Asoka Kedungreja dengan alokasi anggaran sebesar Rp.170.478.000,00 dan realisasi anggaran Rp.165.478.000,00 dan volume kegiatan 3 m' x 600 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

102 Kegiatan Peningkatan Jalan Minahasa dengan alokasi anggaran sebesar Rp.99.038.000,00 dan realisasi anggaran Rp.95.038.000,00 dan volume kegiatan 3 m' x 162 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

103 ) Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Bawean dengan alokasi anggaran sebesar Rp.218.436.000,00 dan realisasi anggaran Rp.213.436.000,00 dan volume kegiatan 4 m x 570 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

104 ) Kegiatan Peningkatan Jalan/Talud Jalan Suasa Kel. Lomanis dengan alokasi anggaran sebesar Rp.99.167.000,00 dan realisasi anggaran Rp.95.167.000,00 dan volume kegiatan 3 m' x 250 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

105 Kegiatan Peningkatan Jalan Nusa Sejati/Nusa Purba Kel. Kutawaru dengan alokasi anggaran sebesar Rp.217.369.000,00 dan realisasi anggaran Rp.212.369.000,00 dan volume kegiatan 3 m x 650 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

106 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Nusa Damai/Nusa Waringin Kel. Kutawaru dengan alokasi anggaran sebesar Rp.206.217.000,00 dan realisasi anggaran Rp.201.217.000,00 dan volume kegiatan 3 m x 650 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan

37

kelancaran transportasi 107 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Nusa Indah/Nusa Puring Kel. Kutawaru

dengan alokasi anggaran sebesar Rp.192.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.187.000.000,00 dan volume kegiatan 3 m x 650 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

108 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Nusa Weri Kel. Kutawaru dengan alokasi anggaran sebesar Rp.220.573.000,00 dan realisasi anggaran Rp.215.573.000,00 dan volume kegiatan 3 m x 250 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

109 Kegiatan Peningkatan Jalan Nusa Barong Cigintung Kel. Kutawaru dengan alokasi anggaran sebesar Rp.218.430.000,00 dan realisasi anggaran Rp.213.430.000,00 dan volume kegiatan 1 unit dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

110 ) Kegiatan Pelebaran Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2799.900.000,00 dan realisasi anggaran Rp.2789.900.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 8 m' x 1000 m dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

111 ) Kegiatan Pelebaran Jalan Flores dengan alokasi anggaran sebesar Rp.607.445.000,00 dan realisasi anggaran Rp.599.945.000,00 dan volume kegiatan 1,00 m x 350 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

112 ) Kegiatan Pelebaran Jalan Kendeng dengan alokasi anggaran sebesar Rp.293.081.000,00 dan realisasi anggaran Rp.288.081.000,00 dan volume kegiatan 2 m x 625 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

113 ) Kegiatan Pelebaran Jl. Anggrek dan Jl. Cempaka Cilacap dengan alokasi anggaran sebesar Rp.238.900.000,00 dan realisasi anggaran Rp.233.900.000,00 dan volume kegiatan 903 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

114 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Kesugihan - Lebeng dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2206.186.000,00 dan realisasi anggaran Rp.2196.186.000,00 dan volume kegiatan 6 m' x 553 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

115 ) Kegiatan Peningkatan Jl. Sitopong - Slarang Kec. Kesugihan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.290.685.000,00 dan realisasi anggaran Rp.283.185.000,00 dan volume kegiatan 3,50 m' x 555 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

116 ) Kegiatan Peningkatan Jl. Mergo - Mocolimo dengan alokasi anggaran sebesar Rp.290.608.000,00 dan realisasi anggaran Rp.283.108.000,00 dan volume kegiatan 3 m x 145 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

117 ) Kegiatan Peningkatan (Pelebaran) Jl. Pakualam Desa Cinyawang Kec. Patimuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.819.343.000,00 dan realisasi anggaran Rp.811.843.000,00 dan volume kegiatan 5 m

38

x 450 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

118 ) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6095.348.000,00 dan realisasi anggaran Rp.5280.060.000,00 dan volume kegiatan 31 paket dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

119 ) Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.25421.117.000,00 dan realisasi anggaran Rp.22576.648.900,00 dan volume kegiatan 120 paket dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

120 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Cileumeuh - Karangreja dengan alokasi anggaran sebesar Rp.694.194.000,00 dan realisasi anggaran Rp.686.694.000,00 dan volume kegiatan 4,50 m x 275 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

121 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Aspal RT. 08 RW. XXII dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.95.451.000,00 dan volume kegiatan 3 m' 200 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

122 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Ruas Kabupaten Negarajati-Cijati ( Lewat Translok ) Kecamatan Cimanggu dengan alokasi anggaran sebesar Rp.220.607.000,00 dan realisasi anggaran Rp.213.107.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. Beton = 3 m x 130 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

123 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Grugu-Babakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.211.070.000,00 dan realisasi anggaran Rp.203.570.000,00 dan volume kegiatan 3 m' x 600 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

124 ) Kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Pasir Sireum Kemuning Desa Matenggeng Kec.Dayeuhluhur dengan alokasi anggaran sebesar Rp.198.611.000,00 dan realisasi anggaran Rp.191.111.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 2,50 m' x 830 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

125 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Lingkar Nusawungu Desa Nusawungu Kec.Nusawungu dengan alokasi anggaran sebesar Rp.99.360.000,00 dan realisasi anggaran Rp.95.360.000,00 dan volume kegiatan 477,60 m' x 2,50 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

126 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Binangun-Pesawahan Desa Binangun Kec.Binangun dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.92.810.000,00 dan volume kegiatan 394,5 m ' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

127 ) Kegiatan Peningkatan jalan Bratasena RW.XX Kelurahan Gumilir Kec.Cilacap Utara dengan alokasi anggaran sebesar Rp.99.277.000,00 dan realisasi anggaran Rp.95.277.000,00 dan volume kegiatan 7,50 m' x 150 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

39

128 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Jodipati Kelurahan Gumilir Kec.Cilacap Utara dengan alokasi anggaran sebesar Rp.99.343.000,00 dan realisasi anggaran Rp.95.343.000,00 dan volume kegiatan 383,33 x 3 m dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

129 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Ketapang 2 Kelurahan Kebonmanis Kec. Cilacap Utara dengan alokasi anggaran sebesar Rp.168.591.000,00 dan realisasi anggaran Rp.163.591.000,00 dan volume kegiatan 3 m' x 530 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

130 ) Kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Cikedondong Kec. Bantarsari (Jalan Kabupaten) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.99.040.000,00 dan realisasi anggaran Rp.95.040.000,00 dan volume kegiatan 3,50 m' x 300 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

131 ) Kegiatan Peningkatan jalan Geger pasang - Sindangheula Desa Malabar; Jalan Candipura Dusun Cimelabi; Malabar - Cikukun; Malabar - Adimulya Kec. Wanareja dengan alokasi anggaran sebesar Rp.720.858.000,00 dan realisasi anggaran Rp.713.358.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3-4 m' x 1.250 m', pj. Turap = 179,40 m' , pj. Sal. = 11,50 m' gor-2 plat = 2 bh dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

132 ) Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Kedungwadas Kec. Bantarsari dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1374.736.000,00 dan realisasi anggaran Rp.1364.736.000,00 dan volume kegiatan 4 m' x 35 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

133 ) Kegiatan Peningkatan Jl. Gayam Timur, Duwet Timur, Kluwih Timur Kel. Tambakreja dengan alokasi anggaran sebesar Rp.290.979.000,00 dan realisasi anggaran Rp.283.479.000,00 dan volume kegiatan 4 m' x 1.144 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

134 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Kasuari Kelurahan Tegalreja dengan alokasi anggaran sebesar Rp.213.483.000,00 dan realisasi anggaran Rp.205.983.000,00 dan volume kegiatan 3 m' x 100 m' dan 3,50 m' x 390 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

135 ) Kegiatan Lanjutan peningkatan Jalan Srikandi RT 02 RW II dan RT 05 RW III dengan alokasi anggaran sebesar Rp.222.889.000,00 dan realisasi anggaran Rp.215.389.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3 m' x 599 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

136 ) Kegiatan Peningkatan jalan dan talud Jl. Argosunyo Kel Mertasinga dengan alokasi anggaran sebesar Rp.277.507.000,00 dan realisasi anggaran Rp.270.007.000,00 dan volume kegiatan 2,50 m' x 418 m' dan 290 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

137 ) Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Sumbersari Jalan Pesanggrahan-Jatilawang dengan alokasi anggaran sebesar Rp.274.882.000,00 dan realisasi anggaran Rp.267.382.000,00 dan volume kegiatan 30 m' x 3 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

40

138 ) Kegiatan Rehabilitasi jembatan Sungai Cikuya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.983.671.000,00 dan realisasi anggaran Rp.976.171.000,00 dan volume kegiatan pj. Jbt = 5,30 m x 16,20 m'. Pj. Turap = 108,10 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

139 ) Kegiatan Peningkatan jalan penyu RW. X dan RW. XI Kel. Tegalkamulyan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.99.440.000,00 dan realisasi anggaran Rp.95.172.000,00 dan volume kegiatan 3 m' x 186 m' & 65 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

140 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Pesahangan - Nagarajati, Pagergunung - Cisalak, Napel-Kutabima Desa Cisalak dengan alokasi anggaran sebesar Rp.190.052.000,00 dan realisasi anggaran Rp.185.052.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3 m x 400 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

141 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Bisma Kel. Gumilir dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.95.350.000,00 dan volume kegiatan 6 m' x 194 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

142 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Sentolokawat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.148.774.000,00 dan realisasi anggaran Rp.143.774.000,00 dan volume kegiatan 4,50 m' x 300 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

143 ) Kegiatan Rehabilitasi jembatan jalan sirkaya kelurahan Tambakreja Kec. Cilacap Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.99.693.000,00 dan realisasi anggaran Rp.95.693.000,00 dan volume kegiatan 6 m' x 16 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

144 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Cileumeuh - Karangtengah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1758.020.000,00 dan realisasi anggaran Rp.1215.958.998,00 dan volume kegiatan 4,50 m x 550 m' dan 2 bh jbt. dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

145 ) Kegiatan Pengaspalan jalan didalam lingkungan pasar kawunganten dengan alokasi anggaran sebesar Rp.173.869.000,00 dan realisasi anggaran Rp.168.869.000,00 dan volume kegiatan 2,50 m' x 650 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

146 ) Kegiatan Pelebaran dan Penataan Jalan KS Tubun Cilacap dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1454.453.640,00 dan realisasi anggaran Rp.1444.453.640,00 dan volume kegiatan 21,3 m x 235 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

147 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Babakan - Surusunda Kec. Karangpucung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.496.160.000,00 dan realisasi anggaran Rp.488.660.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. Beton = 3,50 m x 140 m', jl. Lapensheet = 3m x 300 m., pj. Turap = 40,50 m, pj. Sal. = 40,50 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

41

148 ) Kegiatan Peningkatan Jalan (Hotmix) Bingkeng - Datar Kec. Dayeuhluhur dengan alokasi anggaran sebesar Rp.795.600.000,00 dan realisasi anggaran Rp.788.100.000,00 dan volume kegiatan 3 m x 1.118 m' dan Pj. Turap = 156,55 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

149 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Pertabatan - Mangundijaya Kec. Sidareja dengan alokasi anggaran sebesar Rp.177.692.000,00 dan realisasi anggaran Rp.172.692.000,00 dan volume kegiatan 4 m' x 466 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

150 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Gandrungmanis - Bulusari Kec. Gandrungmangu dengan alokasi anggaran sebesar Rp.592.922.000,00 dan realisasi anggaran Rp.585.422.000,00 dan volume kegiatan 3,50 m' x 1.280 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

151 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Pegadingan - Karangreja Kec. Cipari dengan alokasi anggaran sebesar Rp.467.425.000,00 dan realisasi anggaran Rp.459.925.000,00 dan volume kegiatan 4 m' x 830 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

152 ) Kegiatan Peningkatan Jl. Bandeng I Kec. Patimuan Desa Bulupayung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.806.606.000,00 dan realisasi anggaran Rp.545.469.756,00 dan volume kegiatan 1 unit dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

153 ) Kegiatan Pemeliharaan Jl. Cinyawang - Kalenlingga Kec. Patimuan Desa Cinyawang dengan alokasi anggaran sebesar Rp.671.295.000,00 dan realisasi anggaran Rp.663.795.000,00 dan volume kegiatan 3 m' x 1.365 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

154 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Kedawung - Pucung Lor Kec. Kroya Kec. Kroya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.431.905.000,00 dan realisasi anggaran Rp.424.405.000,00 dan volume kegiatan 125 m' x 5.5 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

155 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Ciwuni - Dondong Kec. Kesugihan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1195.900.000,00 dan realisasi anggaran Rp.1188.400.000,00 dan volume kegiatan 4,50 m' x 325 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

156 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Cidulang - Cicadas Desa Adimulya Kec. Wanareja dengan alokasi anggaran sebesar Rp.149.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.144.000.000,00 dan volume kegiatan 2,50 m' x 557 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

157 ) Kegiatan Peningkatan Hotmix se Kabupaten Cilacap dengan alokasi anggaran sebesar Rp.20000.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.16344.485.000,00 dan volume kegiatan 29 ruas dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

158 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Kuntul Kel. Tegalreja Kec. Cilacap Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.180.227.000,00 dan realisasi anggaran Rp.175.227.000,00 dan volume kegiatan 4,50 m' x

42

350 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

159 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Kalijeruk - Sarwadadi Kec. Kawunganten dengan alokasi anggaran sebesar Rp.188.165.000,00 dan realisasi anggaran Rp.180.665.000,00 dan volume kegiatan 3 m' x 545 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

160 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Raya Jambusari - Citepus Kec. Jeruklegi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.294.442.000,00 dan realisasi anggaran Rp.286.942.000,00 dan volume kegiatan 3,50 m' x 635 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

161 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Banjaran - Kalijaga Kelurahan Donan Kecamatan Cilacap Tengah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.99.387.000,00 dan realisasi anggaran Rp.95.387.000,00 dan volume kegiatan 3 m x 325 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

162 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Gandrungmangu - Layansari Kec. Gandrungmangu (Jalan Ahmad Yani) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.181.080.000,00 dan realisasi anggaran Rp.176.080.000,00 dan volume kegiatan 5 m' x 335 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

163 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Komplek Perumahan Bisma Kec. Cilacap Utara dengan alokasi anggaran sebesar Rp.185.104.000,00 dan realisasi anggaran Rp.180.104.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 7 m x 128 m' , pj. Jl.= 3 m x 270 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi

164 ) Kegiatan Pelebaran dan Peningkatan Jalan TPI Congot Jetis Kec. Nusawungu dengan alokasi anggaran sebesar Rp.817.500.000,00 dan realisasi anggaran Rp.810.000.000,00 dan volume kegiatan 950 m x 4 m dengan target kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian

165 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Lintas Cinyawang Desa Cinyawang Kec. Patimuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.485.910.000,00 dan realisasi anggaran Rp.478.410.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3,40 m' x 670 m' pj. Talud = 141 m' dengan target kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian

166 ) Kegiatan Penyusunan DED Peningkatan Jl. Cisalak - Kutabima (lanjutan dari Lapen menjadi Lapen sheet) (P2D2) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp...,00 dan volume kegiatan 1 buku dengan target kegiatan untuk menyusun dokumen DED

167 ) Kegiatan Penyusunan DED Peningkatan Jl. Cikukun - Malabar (dari Lapen menjadi Lapen Sheet) (P2D2) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp...,00 dan volume kegiatan 1 buku dengan target kegiatan untuk menyusun dokumen DED

168 ) Kegiatan Penyusunan DED Peningkatan Jl. Sepatnunggal - Sadabumi (dari Lapen menjadi Lapen Sheet) (P2D2) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp...,00 dan volume kegiatan 1 buku dengan target kegiatan untuk menyusun dokumen DED

43

169 ) Kegiatan Penyusunan DED Peningkatan Jl. Kutabima - Karangsari (Lanjutan) dari Lapen menjadi Lapen Sheet (P2D2) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp...,00 dan volume kegiatan 1 buku dengan target kegiatan untuk menyusun dokumen DED

170 ) Kegiatan Penyusunan DED Peningkatan Jl. Tayem - Cipicung (dari Burda menjadi Lapen Sheet) (P2D2) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp...,00 dan volume kegiatan 1 buku dengan target kegiatan untuk menyusun dokumen DED

171 ) Kegiatan Penyusunan DED Peningkatan Jl. Kesugihan - Lebeng (Lanjutan) dari Lapen menjadi Lapen Sheet (P2D2) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp...,00 dan volume kegiatan 1 buku dengan target kegiatan untuk menyusun dokumen DED

172 ) Kegiatan Penyusunan DED Peningkatan Jl. Kunci - Segaralangu (Lanjutan) dari Lapen menjadi Lapen Sheet (P2D2) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp...,00 dan volume kegiatan 1 buku dengan target kegiatan untuk menyusun dokumen DED

173 ) Kegiatan Penyusunan DED Peningkatan Jl. Kunci - Penyarang (Lanjutan) dari Lapen menjadi Lapen Sheet (P2D2) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.47.492.500,00 dan volume kegiatan 1 buku dengan target kegiatan untuk menyusun dokumen DED

174 ) Kegiatan Penyusunan DED Peningkatan Jl. Jeruklegi Kulon - Brebeg (dari Lapen menjadi Rigid) (P2D2) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.47.492.500,00 dan volume kegiatan 1 buku dengan target kegiatan untuk menyusun dokumen DED

175 ) Kegiatan Penyusunan DED Peningkatan Jl. Nyakra - Ciheulet (dari Burda menjadi Lapen Sheet) (P2D2) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp...,00 dan volume kegiatan 1 buku dengan target kegiatan untuk menyusun dokumen DED

176 ) Kegiatan Penyusunan DED Peningkatan Jl. Ciheulet - Cigintung (dari Burda menjadi Lapen Sheet) (P2D2) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp...,00 dan volume kegiatan 1 buku dengan target kegiatan untuk menyusun dokumen DED

177 ) Kegiatan Penyusunan DED Peningkatan Jl. Sadabumi - Ujungbarang (dari Lapen menjadi Lapen Sheet) (P2D2) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp...,00 dan volume kegiatan 1 buku dengan target kegiatan untuk menyusun dokumen DED

178 ) Kegiatan Penyusunan DED Peningkatan Jl. Kalijeruk - Mentasan (dari Lapen menjadi Rigid) (P2D2) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp...,00 dan volume kegiatan 1 buku dengan target kegiatan untuk menyusun dokumen DED

179 ) Kegiatan Penyusunan DED Peningkatan Jl. Surusunda - Bengbulang (dari Lapen menjadi Lapen Sheet) (P2D2) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp...,00 dan

44

volume kegiatan 1 buku dengan target kegiatan untuk menyusun dokumen DED

180 ) Kegiatan Penyusunan DED Peningkatan Jalan Pancangan - Timbang Air (P2D2) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.47.495.250,00 dan volume kegiatan 1 buku dengan target kegiatan untuk menyusun dokumen DED

181 ) Kegiatan Penyusunan DED Peningkatan Jalan Jambusari - Citepus (P2D2) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.925.000,00 dan realisasi anggaran Rp.47.495.250,00 dan volume kegiatan 1 buku dengan target kegiatan untuk menyusun dokumen DED

j) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 1 ) Kegiatan Pengembangan Gedung Olahraga SMP N 2 Majenang dengan

alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.26.964.200,00 dan volume kegiatan dengan target kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian

2 ) Kegiatan Penataan Lapangan UPT Terpadu Sidareja dengan alokasi anggaran sebesar Rp.163.606.000,00 dan realisasi anggaran Rp.157.606.000,00 dan volume kegiatan 1 unit dengan target kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian

3 ) Kegiatan Penataan dan Pembenahan Lapangan Sepak Bola Krida Utama Keluraha Tritih Kulon dengan alokasi anggaran sebesar Rp.132.719.000,00 dan realisasi anggaran Rp.126.719.000,00 dan volume kegiatan 80 m x 100 m dengan target kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian

4 ) Kegiatan Peningkatan Sarpras GOR Kecamatan Majenang dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.193.154.000,00 dan volume kegiatan 1 unit dengan target kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian

5 ) Kegiatan Peningkatan Sarpras Stadion Wijaya Kusuma Cilacap dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3000.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.2810.403.000,00 dan volume kegiatan 1 unit dengan target kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian

6 ) Kegiatan Penataan Lapang Karangkandri Kec. Kesugihan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.152.060.000,00 dan volume kegiatan 1 unit dengan target kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian

7 ) Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Olah Raga Futsal Kab. Cilacap dengan alokasi anggaran sebesar Rp.0..0,00 dan realisasi anggaran Rp.0..0,00 dan volume kegiatan 1 unit dengan target kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian

8 ) Kegiatan Pembangunan pagar batas lapangan Lokajaya dengan TPS Kel. Lomanis dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.95.517.000,00 dan volume kegiatan 79 m dengan target kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian

k) Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan

Jembatan 1 ) Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan alokasi anggaran

sebesar Rp.98.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.98.000.000,00 dan volume kegiatan 1 buku dengan target kegiatan untuk monitoring dan evaluasi

45

2 ) Kegiatan Pembangunan Sistem Data Base Kebinamargaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.200.000.000,00 dan volume kegiatan 1 software dengan target kegiatan untuk membangun sistem

3 ) Kegiatan Penulusuran Aset Tanah Jalan dan Jalan Kab. Cilacap dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.181.958.000,00 dan volume kegiatan 4 buku dengan target kegiatan untuk menelusuri aset

l) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 1 ) Kegiatan Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat

berat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.168.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.161.897.125,00 dan volume kegiatan 1 set dengan target kegiatan untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan

2 ) Kegiatan Pemeliharaan dan Operasional Laboratorium Kebinamargaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.100.000.000,00 dan volume kegiatan 1 set dengan target kegiatan untuk memelihara alat

3 ) Kegiatan Pengadaan alat-alat laboratorium kebinamargaan dan perlengkapannya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.145.519.600,00 dan volume kegiatan 1 set dengan target kegiatan untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan

4 ) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup UPT Laboratorium Dinas Bina Marga SDA & ESDM Kab. Cilacap dengan alokasi anggaran sebesar Rp.30.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.27.220.000,00 dan volume kegiatan 1 kegiatan dengan target kegiatan untuk monitoring

m) Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan

Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya 1 ) Kegiatan Penataan Lahan UPT Puskesmas Jeruklegi 2 Kecamatan

Jeruklegi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.606.241.000,00 dan realisasi anggaran Rp.569.727.000,00 dan volume kegiatan 1 unit dengan target kegiatan untuk menata lahan

n) Program Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi

1 ) Kegiatan Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.74.495.233,00 dan volume kegiatan 100 orang dengan target kegiatan untuk meningkatkan kompetensi

o) Program Perencanaan Tata Ruang

1 ) Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.331.432.000,00 dan realisasi anggaran Rp.331.432.000,00 dan volume kegiatan 1 buku dengan target kegiatan untuk menyusun RTRW

2 ) Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.526.938.000,00 dan realisasi anggaran Rp.525.408.000,00 dan volume kegiatan 1 buku dengan target kegiatan untuk menyusun RDTR

46

3 ) Kegiatan Penyusunan Rencana tata Bangunan dan Lingkungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.291.521.000,00 dan realisasi anggaran Rp.290.471.000,00 dan volume kegiatan 1 buku dengan target kegiatan untuk menyusun RTBL

4 ) Kegiatan Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.45.600.000,00 dan volume kegiatan 1 buku dengan target kegiatan untuk memfasilitasi peran masyarakat

5 ) Kegiatan Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang dengan alokasi anggaran sebesar Rp.75.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.72.050.000,00 dan volume kegiatan 1 kegiatan dengan target kegiatan untuk mengkoordinasikan rencana tata ruang

6 ) Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan rencana tata ruang dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.49.945.000,00 dan volume kegiatan 1 kegiatan dengan target kegiatan untuk monitoring

7 ) Kegiatan Pengadaan Peta RDTR dengan alokasi anggaran sebesar Rp.234.290.000,00 dan realisasi anggaran Rp.234.290.000,00 dan volume kegiatan 1 buku dengan target kegiatan untuk pengadaan peta

8 ) Kegiatan Kajian Geologi Pendukung Tata Ruang Berbasis Geolistrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp.338.939.000,00 dan realisasi anggaran Rp.338.939.000,00 dan volume kegiatan 1 buku dengan target kegiatan untuk mengkaji aspek geologi

9 ) Kegiatan Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur, dan Manual Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.49.185.000,00 dan volume kegiatan 1 kegiatan dengan target kegiatan untuk menyosialisasikan kebijakan

10 ) Kegiatan Rencana Pengembangan Kawasan Kota Pusaka dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.49.850.000,00 dan volume kegiatan 1 buku dengan target kegiatan untuk merencanakan pengembangan kota pusaka

11 ) Kegiatan Penataan Halaman Rusunawa Pandanarang Kelurahan Cilacap Kecamatan Cilacap Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.491.110.000,00 dan realisasi anggaran Rp.491.110.000,00 dan volume kegiatan 1 unit dengan target kegiatan untuk menata halaman

12 ) Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Bidang Tata Ruang dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.99.270.000,00 dan volume kegiatan 1 kegiatan dengan target kegiatan untuk mengembangkan sistem informasi

p) Program Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang

1 ) Kegiatan Fasilitasi Kegiatan BKPRD (Pokja Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.96.338.000,00 dan volume kegiatan 1 kegiatan dengan target kegiatan untuk memfasilitasi kegiatan

2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM)

47

Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap menggunakan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Pekerjaan Umum dengan dasar hukum Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 85 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penerapan dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap meliputi: a) Jalan

Jenis pelayanan dasar meliputi: Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat 1. Indikator SPM Persentase tingkat kondisi jalan

kabupaten/kota baik dan sedang target pada tahun 2017 adalah 60% dan realisasi 67,96%.

2. Indikator SPM Persentase persentase tersedianya informasi mengenai RTRW kabupaten besera rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital target pada tahun 2017 adalah 100% dan realisasi 100%.

3. Kepegawaian

Untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap pada Urusan Wajib Pekerjaan Umum memiliki sumber daya manusia (personil) yang dapat dirinci sebagai berikut : a. Menurut Kualifikasi Pendidikan

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN :

Pendidikan Jumlah

S2 18 Orang

S1 32 Orang

D3 3 Orang

SLTA 86 Orang

SLTP 18 Orang

SD 5 Orang

Jumlah 162 Orang

JUMLAH HARIAN DINAS BERDASARKAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN :

Pendidikan Jumlah S1 D 3

10 Orang 3 Orang

SLTA 58 Orang

SLTP 8 Orang

SD 3 Orang

Jumlah 82 Orang

b. Menurut Pangkat dan Golongan

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN PANGKAT DAN GOLONGAN :

Pangkat/Gol. Jumlah Pangkat /

Gol Jumlah

Jumlah seluruh

48

IV / d 0 Orang II / d 3 Orang

IV / c 1 Orang II / c 49 Orang

IV / b 3 Orang II / b 19 Orang

IV / a 1 Orang II / a 23 Orang

III / d 13 Orang I / d 0 Orang

III / c 8 Orang I / c 5 Orang

III / b 19 Orang I / b 0 Orang

III / a 18 Orang I / a 0 Orang

162 Orang

c. Pejabat Struktural

JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL :

ESELON JUMLAH

IIb 1 orang

IIIa 1 orang

IIIb 3 orang

IVa 11 orang

IVb 6 orang

Jumlah 22 orang d. Pejabat Struktural Berdasarkan Diklatpim yg pernah diikuti :

JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL BERDASARKAN DIKLATPIM YANG PERNAH IKUT :

Yang sudah Yang belum 14 Orang 8 Orang

e. Pejabat Fungsional Tidak ada

4. Proses Perencanaan Pembangunan a. Program yang ditetapkan dalam RPJMD pasa urusan yang

bersangkutan meliputi: - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Program Pembangunan Jalan dan Jembatan - Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong - Program pembangunan turap/talud/bronjong - Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan - Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan

jembatan - Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan - Program Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi - Program Perencanaan Tata Ruang - Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

b. Program yang ditetapkan dalam RKPD pada urusan yang

bersangkutan, meliputi: - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

49

- Program Pembangunan Jalan dan Jembatan - Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong - Program pembangunan turap/talud/bronjong - Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan - Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan

jembatan - Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan - Program Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi - Program Perencanaan Tata Ruang - Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

c. Program yang ditetapkan dalam Renja SKPD pada urusan yang

bersangkutan, meliputi: - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Program Pembangunan Jalan dan Jembatan - Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong - Program pembangunan turap/talud/bronjong - Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan - Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan

jembatan - Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan - Program Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi - Program Perencanaan Tata Ruang - Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

d. Program yang ditetapkan dalam RKA-SKPD pada urusan yang

bersangkutan, meliputi: - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Program Pembangunan Jalan dan Jembatan - Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong - Program pembangunan turap/talud/bronjong - Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan - Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan

jembatan - Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan - Program Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi - Program Perencanaan Tata Ruang - Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

e. Program yang ditetapkan dalam DPA-SKPD pada urusan yang bersangkutan, meliputi: - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Program Pembangunan Jalan dan Jembatan - Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong - Program pembangunan turap/talud/bronjong - Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan - Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan

jembatan - Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan - Program Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi - Program Perencanaan Tata Ruang - Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

5. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

50

Perlengkapan yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap untuk mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari antara lain: kendaraan, alat ukur, mesin hitung, alat elektronik serta barang-barang inventaris lain. Data perlengkapan operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut :

NO.

JENIS / NAMA SARANA DAN

PRASARANA JML KONDISI KETERANGAN

1 2 3 4 5 1. A. DINAS PUPR (INDUK )

a. Gedung Kantor Utama (520 m2) 1 Baik Mencukupi

b. Gedung Kantor Bina Marga (130 m2) 1 Baik Mencukupi

c. Gedung Kantor Gudang (130 m2) 1 Baik Mencukupi

d. Gedung Kantor Tata Bangunan 1 Sedang Mencukupi

e. Gedung Kantor Tata Ruang 1 Baik Mencukupi

f. Gedung Pertemuan (Aula) 1 Baik Mencukupi

2. B. UPT JERUKLEGI

a. Gedung Kantor 1 Baik Mencukupi

b. Gedung Pendopo 1 Baik Mencukupi

c. Garasi 1 Baik Mencukupi

d. Bangunan Eks Kantor Ranting

Pengairan 1 Kurang Baik

Tidak Mencukupi

e. Bangunan Eks Direksi Keet 1 Kurang Baik

Tidak Mencukupi

f. Bangunan Eks Direksi Keet 1 Baik

Tidak Mencukupi

g. Kantor Eks Ranting Pengairan 1 Kurang Baik

Tidak Mencukupi

h. Ruang Dinas Kepala UPT 1 Kurang Baik

Tidak Mencukupi

i. Ruang Rapat 1 Kurang Baik

Tidak Mencukupi

j. Ruang Dinas Mantri 7 Kurang Baik

Tidak Mencukupi

k. Ruang Dinas PPA 1 Kurang Baik

Tidak Mencukupi

l. Rumah Penjaga Lapangan Tenis 1 Baik Mencukupi

3. C. UPT KROYA

a. Gedung Kantor

1 Sedang Mencukupi

4. D. UPT MAJENANG

a. Gedung Kantor 1 Baik Mencukupi

51

b. Gedung Pertemuan 1 Baik Mencukupi

c. Gedung UPT 1 Baik Mencukupi

d. Gedung Pertemuan Dharma Wanita 1 Baik Mencukupi

e. Garasi UPT 2 Baik Mencukupi

f. Gudang 1 Baik Mencukupi

g. Mushola 1 Baik Mencukupi

h. Rumah Dinas Ka. UPT 1 Baik Mencukupi

i. Rumah Dinas Karyawan 2 Baik Mencukupi

5. E. UPT SIDAREJA

a. Gedung Kantor 1 Baik Mencukupi

b. Bangunan Gedung Pertemuan 1 Baik Mencukupi

c. Bangunan Gedung Tempat Tinggal 1 Baik Mencukupi

d. Bangunan lain-lain 7 Baik Mencukupi

6. E. UPT PERBENGKELAN

a. Bangunan Garasi + Perbengkelan 1 Baik Mencukupi

b. Bangunan Laborat 1 Baik Mencukupi

c. Bangunan Gudang 3 Baik Mencukupi

6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan Dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap terdapat beberapa permasalahan, yaitu sebagai berikut: 1) Keterbatasan anggaran dibandingkan dengan kebutuhan

daerah yang terlayani berdasarkan banyaknya usulan yang masuk, mengakibatkan tidak semua kegiatan dapat tercapai.

2) Keterbatasan sumber daya manusia terutama tenaga teknis dibandingkan dengan beban tugas yang ada.

3) Belum intensnya koordinasi antar instansi sehingga dalam beberapa aspek menimbulkan adanya perbedaan persepsi antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.

4) Masih terjadinya inefisiensi pada beberapa aspek penyelenggaraan prasarana wilayah.

5) Belum tercapainya kesinambungan antara program jangka panjang, jangka menengah dan program tahunan.

b. Solusi Tindaklanjut penyelesaian dari permasalahan adalah sebagai berikut: 1) Meningkatkan perencanaan jangka panjang, menengah dan

tahunan serta penyusunan program berikut penganggaran di bidang infrastruktur, manajemen peralatan berikut bahan serta bahan serta prioritas penanganan.

2) Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian serta pengembangan, berupa standar/pedoman dan teknologi di bidang prasarana wilayah, dan manajemen peralatan serta bahan jalan.

52

3) Mengoptimalisasi SDM yang ada dengan melakukan bimbingan teknis guna meningkatkan pengetahuan dibidang prasarana jalan serta manajemen peralatan dan bahan jalan.

4) Mengoptimalisasi pemanfaatan fungsi infrastruktur dengan mengevaluasi semua kegiatan sampai terselenggaranya prasarana jalan yang dibangun.

5) Mengupayakan sumber-sumber pendanaan baru yang mampu menjamin kepastian kelangsungan pembangunan infrastruktur.

7. Prestasi yang diraih

Prestasi yang pernah diraih oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap sebagai berikut:

a. Tidak Ada 8. Materi/ Pointer

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2017 telah memenuhi 67,96% jalan kabupaten/kota telah ditingkatkan dengan kondisi baik dan rasio antara RTH dan luas wilayah ber HPL/HGB 25,59%

Cilacap, 2018 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN CILACAP

Ir. A. RISTIYANTO, MT Pembina Utama Muda

NIP 19640503 1999039 1 001