RENJA OPD DPU dan PR Kabupaten Batang Tahun 2019 · 2019. 4. 10. · RENJA OPD DPU dan PR Kabupaten...
Transcript of RENJA OPD DPU dan PR Kabupaten Batang Tahun 2019 · 2019. 4. 10. · RENJA OPD DPU dan PR Kabupaten...
RENJA OPD DPU dan PR Kabupaten Batang Tahun 2019 1
RENJA OPD DPU dan PR Kabupaten Batang Tahun 2019 2
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pembangunan daerah merupakan suatu kesatuan dalam sistem pembangunan nasional.
Hal ini dimaksudkan agar pembangunan daerah senantiasa konsisten, sejalan dan selaras
dengan kebijakan perencanaan pembangunan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah. Selaras dengan hal tersebut, pembangunan daerah Kabupaten Batang Tahun
2019 mengacu pada pembangunan nasional dan provinsi sehingga diharapkan ada
kesinambungan program-program pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah.
Selain itu,pembangunan daerah dilakukan bersama-sama dengan para pemangku
kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana
tata ruang dengan rencana pembangunan daerah serta mempertimbangkan kondisi dan potensi
yang dimiliki, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.
Disamping itu,pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi riil yang dialami oleh
Kabupaten Batang dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, dimana
kapasitas fiskal memegang peranan penting dan menentukan dalam memilih arah kebijakan
pembangunan yang akan ditempuh.
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang
Tahun 2019 adalah bagian dari suatu sistem pembangunan yang merupakan dokumen
perencanaan tahunan yang menggambarkan permasalahan pembangunan daerah serta indikasi
daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2019 oleh Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan ruang Kabupaten Batang untuk memecahkan permasalahan pembangunan
daerah secara terencana melalui sumber pembiayaan baik Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten (APBD Kab.), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBD
Prov.) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang
disusun berdasarkan dan berpedoman pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah) 2017- 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Batang dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Batang, yang selanjutnya
dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengioperasionalkan RKPD sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang dalam menjalankan
visi jangka menengah daerah.
Penyusunan Renja PD tahun 2019 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan
dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun
sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD pada akhirnya Renja PD
digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggran (RKA) Perangkat Daerah untuk
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
RENJA OPD DPU dan PR Kabupaten Batang Tahun 2019 3
1.2. Landasan Hukum
Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Batang Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJMN) Tahun 2007-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Batang Tahun 2005
– 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 13 Seri E
Nomor 7).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang R0encana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menangah Daerah dan
Rancangan Kerja Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Batang (Lembaran Daerah
Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana
Pemabngunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022
12. Peraturan Bupati Batang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan
organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Batang.
13. Peraturan Bupati Batang Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019.
RENJA OPD DPU dan PR Kabupaten Batang Tahun 2019 4
1.3. Maksud dan Tujuan
1.3.1. Maksud
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2019 ini
dimaksudkan sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan rencana program dan
kegiatan pembangunan di Bidang Jalan dan Jembatan, Bidang Pengairan, Bidang Penataan
ruang dan Bidang tata bangunan lingkungan yang akan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Batang. Selain itu Renja Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Batang Tahun 2019 dimaksudkan untuk memberikan landasan
kebijakan operasional bagi seluruh aparat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Batang, di jajaran fungsional dalam melaksanakan tugas sehari-hari, baik program
dan kegiatan sesuai dengan peran, tugas pokok dan sasaran pembangunan kebinamargaan,
pengairan, penataruangan serta tata bangunan lingkungan serta tujuan dan sasaran
pembangunan daerah.
1.3.2. Tujuan
Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang akan dilaksanakan
oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang pada tahun anggaran
2018.
1.4. Sistematika Penulisan
Adapun sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Batang Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
Bab I PENDAHULUAN
Bab ini memberi gambaran umum tentang penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang Tahun 2019
1.1. Latar Belakang
Bagian ini mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja (Renja)
OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang
1.2. Landasan Hukum
Bagian ini memuat peraturan-peraturan yang mendasari Rencana Kerja (Renja)
OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang
1.3. Maksud dan Tujuan
Bagian ini memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan dari
penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Batang
1.4. Sistematika Penulisan
Bagian ini menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rancangan Rencana
Kerja (Renja) OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Batang serta susunan garis besar isi dokumen
RENJA OPD DPU dan PR Kabupaten Batang Tahun 2019 5
Bab II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) OPD Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kab. Batang Tahun 2017 dan pencapaian Renstra PD sampai
dengan tahun 2017.
Bagian ini menguraikan review hasil evaluasi pelaksanaan Rancangan Awal
Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) SKPD Dinas Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Batang tahun 2017 dan realisasi Renstra Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang mengacu pada hasil
Laporan Kinerja Tahunan.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Bagian ini menguraikan capaian kinerja pelayanan PD Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Batang berdasarkan indikator yang sudah
ditentukan.
2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi Perangkat Daerah.
Bagian ini menguraikan tingkat knerja pelayanan PD Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Batang, permasalahan dan hambatan, dampak
terhadap visi/misi, tantangan dan peluang, dan rekomendasi serta catatan
strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas
tahun 2019.
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Bagian ini menguraikan proses pembandingan rancangan awal dengan analisis
kebutuhan, dan temuan-temuan yang ada setelah proses tersebut
Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
Bab ini menguraikan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang direncanakan
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Bagian ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional yang
menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional terkait dengan
tugas pokok dan fungsi PD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Batang.
3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah
Bagian ini merumuskan tujuan dan sasaran didasarkan atas isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi PD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Batang yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja RPJMD
(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Tahun 2017 – 2022 Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang.
Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Bab ini menguraikan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah
Bab V PENUTUP
Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik
dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak
sesuai dengan kebutuhan kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut
Lampiran
RENJA OPD DPU dan PR Kabupaten Batang Tahun 2019 6
BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Tahun 2017 dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai
dengan Tahun 2018
Rencana Kerja suatu PD adalah Penjabaran Perencanaan tahunan dari Rencana
Strategis PD tersebut. Sebagaimana amanat Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menangah Daerah dan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen
perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu RENJA PD Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang Tahun 2017 juga harus
dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap RENJA PD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Batang Tahun 2017 meliputi kebijakan perencanaan program &
kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan.
Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja disimpulkan sebaga berikut :
1. Terdapat 1 Program yang target kinerja yang tidak tercapai dari 12 program yang
dilaksanakan pada tahun 2017
Target kinerja Program yang tidak mencukupi, meliputi:
a. Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan pengairan
lainnya
Faktor-faktor penyebab tidak tercapaianya dengan kinerja program dikarenakan rekan
tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu pelaksanaan dalam
Kontrak.
Terdapat 1 Kegiatan yang target kinerjanya yang fisak tercapai dari 36 kegiatan yang
dilaksanakan pada tahun 2017
a. Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (Bantuan Provinsi)
Faktor-faktor penyebab tidak terserapnya dikarenakan pelaksanaan pekerjaan fisik
66,6% pada akhir SPK sehingga putus kontrak dengan rekana.
Pada Tahun 2017 sesuai dengan peraturan Bupati Batang Nomor 59 Tahun 2016
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang Kabupaten Batang mendapatkan limpahan
tambahan 2 Bidang dari DCKTRK Kab Batang dinataranya Bidang Tata Ruang dan
Bidang Tata Bangunan Lingkungan.
RENJA OPD DPU dan PR Kabupaten Batang Tahun 2019 7
Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018
Kabupaten Batang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Kabupaten Batang
Kode Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2022
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
2018
Target Program
dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2018)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun
2018
Target Renja SKPD Tahun 2017
Realisasi Renja SKPD
Tahun (n-2) 2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
1
Urusan Pada Setiap SKPD
1 03
01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase capaian pelaksanaan pelaksanaan administrasi perkatoran OPD
5 Tahun 0 1 Tahun
1 Tahun 100% 1 Tahun 2 Tahun 40%
1 03
01 01 01 Kegiatan Penyedian Jasa Surat Menyurat
Terkirimnya surat dinas ke tempat yang dituju.
5 Tahun 0 1 Tahun
1 Tahun 100% 1 Tahun 2 Tahun 40%
1 03
01 01 02 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terpenuhinya kebutuhan akan telepon, air,listrik dan internet
5 Tahun 0 1 Tahun
1 Tahun 100% 1 Tahun 2 Tahun 40%
RENJA OPD DPU dan PR Kabupaten Batang Tahun 2019 8
1 03
01 01 06 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Terlaksananya servis kendaraan, mesin pemotong rumput, senso, KIR dan STNK
5 Tahun 0 1 Tahun
1 Tahun 100% 1 Tahun 2 Tahun 40%
1 03
01 01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Cleaning servis 5 Tahun 0 1 Tahun
1 Tahun 100% 1 Tahun 2 Tahun 40%
1 03
01 01 10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Alat Tulis Kantor 5 Tahun 0 1 Tahun
1 Tahun 100% 1 Tahun 2 Tahun 40%
1 03
01 01 11 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Blangko cetakan dan fotocopy dokumen
5 Tahun 0 1 Tahun
1 Tahun 100% 1 Tahun 2 Tahun 40%
1 03
01 01 12 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya kebutuhan Penerangan ruang kantor dinas
5 Tahun 0 1 Tahun
1 Tahun 100% 1 Tahun 2 Tahun 40%
1 03
01 01 15 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Surat kabar dan majalah 5 Tahun 0 1 Tahun
1 Tahun 100% 1 Tahun 2 Tahun 40%
1 03
01 01 17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Jamuan makan (Snack) 5 Tahun 0 1 Tahun
1 Tahun 100% 1 Tahun 2 Tahun 40%
RENJA OPD DPU dan PR Kabupaten Batang Tahun 2019 9
1 03
01 01 18 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Perjalanan Dinas dalam dan Luar Daerah
5 Tahun 0 1 Tahun
1 Tahun 100% 1 Tahun 2 Tahun 40%
1 03
01 01 23 Kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD
Terlaksananya Pengelolaan Keuangan SKPD
5 Tahun 0 1 Tahun
1 Tahun 100% 1 Tahun 2 Tahun 40%
1 03
01 01 24 Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Jumlah satuan pengamanan DPU dan PR
80 Orang 0 16 Orang
16 Orang 100% 16 Orang
32 Tahun 40%
1 03
01 02 Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur
Persentase capaian pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana aparatur
5 Tahun 0 1 Tahun
1 Tahun 100% 1 Tahun 2 Tahun 40%
1 03
01 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Terpenuhinya Pembangunan Gedung Kantor
52 Paket 0 0 Paket 0 Paket 0% 19 Paket 19 Paket 36,5%
1 03
01 02 05 Kegiatan Pengadaan Kendaraan dinas/oprasional
Terpenuhinya Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
5 mobil, 24 motor
0 1 mobil, 4 motor
1 mobil, 4 motor
100% 1 mobil, 4 motor
2 mobil, 8 motor,
40%
1 03
01 02 07 Kegiatan Perlengkapan gedung kantor
Terpenuhinya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
43 Paket 0 8 Paket 8 Paket 100% 8 Paket 16 Paket 37,2%
1 03
01 02 09 Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor
Terpenuhinya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
38 Paket 0 6 Paket 6 Paket 100% 6 Paket 12 Paket 31,57%
RENJA OPD DPU dan PR Kabupaten Batang Tahun 2019 10
1 03
01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
23 Paket 0 1 Paket 1 Paket 100% 6 Paket 7 Paket 30,43%
1 03
01 02 24 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
5 Tahun 0 1 Tahun
1 Tahun 100% 1 Tahun 2 Tahun 40%
1 03
01 02 26 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
5 Tahun 0 1 Tahun
1 Tahun 100% 1 Tahun 2 Tahun 40%
1 03
01 2 42 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/berat gedung kantor
Terpenuhinya Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
28 Paket 0 0 Paket 0 Paket 0% 6 Paket 6 Paket 21,42%
1 03
01 23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
Rasio alat berat terhadap panjang jalan
5 Tahun 0 1 Tahun
1 Tahun 100% 1 Tahun 2 Tahun 40%
1 03
01 23 04 Kegiatan Pengadaan alat-alat berat
Tersedianya alat berat 15 Paket 0 2 Paket 2 Paket 100% 2 Paket 4 Paket 26,67%
1 03
01 23 10 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat Berat
Terpeliharanya alat berat 5 Tahun 0 1 Tahun
1 Tahun 100% 1 Tahun 2 Tahun 40%
1 03
01 03 Program peningkatan disiplin aparatur
Persentase capaian kinerja peningkatan disiplin aparatur
5 Tahun 0 1 Tahun
1 Tahun 100% 1 Tahun 2 Tahun 40%
RENJA OPD DPU dan PR Kabupaten Batang Tahun 2019 11
1 03
01 03 02 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Meningkatnya kinerja pegawai di DPU dan PR melalui penyediaan sarana penunjang kinerja yang memadahi
5 Paket 0 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 2 Paket 40%
1 03
01 03 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Persentase pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
5 Tahun 0 1 Tahun
1 Tahun 100% 1 Tahun 2 Tahun 40%
1 03
01 03 02 Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Perundangundangan
5 Tahun 0 1 Tahun
1 Tahun 100% 1 Tahun 2 Tahun 40%
Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Tercukupinya Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
5 Tahun 0 1 Tahun
1 Tahun 100% 1 Tahun 2 Tahun 40%
1 03
01 06 Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Persentase pelaksanaan capaian kinerja dan keuangan
5 Tahun 0 1 Tahun
1 Tahun 100% 1 Tahun 2 Tahun 40%
1 03
01 06 01 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Meningkatnya kecepatan dan ketepatan dalam pelaporan keuangan melalui menajemen keuangan DPUPR Batang
5 Tahun 0 1 Tahun
1 Tahun 100% 1 Tahun 2 Tahun 40%
Urusan Pekerjaan Umum
1 03
01 15 Program pembangunan jalan dan jembatan
Persentase jalan, jembatan yang dibangun
5 Tahun 0 1 Tahun
1 Tahun 100% 1 Tahun 2 Tahun 40%
1 03
01 15 03 Kegaiatan Pembangunan Jalan Terlaksananya pembangunan jalan di Kabupaten batang
56 Paket 0 2 Paket
2 Paket 100% 6 Pa ket
8 Paket 14,28%
RENJA OPD DPU dan PR Kabupaten Batang Tahun 2019 12
1 03
01 16 Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong
Pesentase panjang drainase yang dibangun
5 Tahun 0 1 Tahun
1 Tahun 100% 1 Tahun 2 Tahun 40%
1 03
01 16 03 Kegiatan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Terlaksananya pembangunan drainase/gorong-goring di Kabupaten batang
75 Paket 0 1 Paket 1 Paket 100% 20 Paket 21 paket 28%
1 03
01 18 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Persentase jalan, jembatan yang direhab
5 Tahun 0 1 Tahun
1 Tahun 100% 1 Tahun 2 Tahun 40%
1 03
01 18 03 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan rutin dinas
Terlaksananya pembangunan jalan di Kabupaten Batang
367 Paket 0 54 Paket
54 Paket 100% 122 Paket
176 Paket 47,95%
1 03
01 18 06 Kegiatan DAK Bidang Transportasi Infrastruktur Jalan - Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan (DAK)
Terlaksananya pembangunan jalan di Kabupaten Batang
160 Paket 0 30 Paket
30 Paket 100% 45 Paket 75 Paket 46,87%
1 03
01 24 Program pembangunan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainya
Persentase luas irigasi yang direhab
5 Tahun 0 1 Tahun
1 Tahun 100% 1 Tahun 2 Tahun 40%
1 03
01 24 10 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi rutin dinas
Terlaksananya Perbaikan,pemeliharaan saluran dan jaringan irigasi di Kab. Batang
135 Paket 0 48 Paket
48 Paket 100% 39 Paket
73 Paket 64,44%
1 03
01 24 13 Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Pintu Air
Terlaksananya perbaikan,rehabilitasi/ pemeliharaan pintu air
65 Paket 0 5 Paket 5 Paket 100% 3 Paket 5 Buah 7,69%
1 03
01 24 18 Kegiatan DAK Bidang Infrastruktur Irigasi - Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi ( DAK )
Terlaksananya Perbaikan,pemeliharaan saluran dan jaringan irigasi di Kab. Batang
135 Paket 0 21 Paket
21 Paket 100% 35 Paket 56 Paket 41,48%
RENJA OPD DPU dan PR Kabupaten Batang Tahun 2019 13
1 03
01 24 19 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Bantuan Provinsi)
Terlaksananya Perbaikan,pemeliharaan saluran dan jaringan irigasi di Kab. Batang
105 Paket 0 2 Paket 2 Paket 100% 2 Paket 4 Paket 3,8%
1 03
01 33 Program Perencanan Tata Ruang
Rasio dokumen rencana rinci tata ruang yang sudah tersusun dan tersosialisasikan
5 Tahun 0 1 Tahun
1 Tahun 100% 1 Tahun 2 Tahun 40%
1 03
01 33 01 Kegiatan penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang
Terpenuhinya kebutuhan akan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang
4 Paket 0 0 paket 0 paket 0% 2 paket 2 Paket 50%
1 03
01 33 04 Kegiatan penyusunan rencana tata ruang wilayah
Tercapainya penyusunan rencana tata ruang wilayah
12 Paket 0 0 Paket 0 Paket 0% 6 Paket 6 Paket 50%
1 03
01 33 05 Kegiatan Monitring, evaluasi dan pelaporan
Terlaksananya Monitring, evaluasi dan pelaporan
16 Paket 0 0 Paket 0 Paket 0% 4 Paket 4 Paket 25%
1 03
01 32 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Rasio dokumen dan koordinasi dilapangan terkait pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang sudah dilaksanakan
5 Tahun 0 1 Tahun
1 Tahun 100% 1 Tahun 2 Tahun 40%
1 03
01 32 11 Kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang
Terpenuhinya pengawasan pemanfaatan ruang
16 Paket 0 0 Paket 0 Paket 0% 7 Paket 7 Paket 43,75%
Renja DPU dan PR Kabupaten Batang Tahun 2019 14
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dalam beberapa tahun terakhir, pada umumnya kualitas penyelenggaraan
perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Batang terus menerus mengalami
peningkatan. Beberapa indikator Kinerja Kunci Pelayanan Perangkat Daerah yang
menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut :
1. Persentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik
2. Persentase Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik
3. Presentase Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB
Dari tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Batang pada tahun n-2 indikator Persentase Panjang
jalan kabupaten dalam kondisi baik capaian realisasi kinerja terhadap target kinerja
mengalami penurunan yaitu target di Rentra 80,00% dan realisasi 50,16% itu dikarenakan
kurang seimbangnya perbandingan antara dana pemeliharaan dengan panjang jalan yang
rusak sehingga realisasi capaian indikator lebih rendah dari target. Langkah yang
dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja mengusulkan tambahan anggaran baik
melalui dana APBD Kab, APBD Provinsi maupun dana pusat DAK. Adapun untuk tahun n-
1 relaisasi kinerja masih masih dalam proses pelaksanaan pekerjaan.
Untuk indikator Persentase Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik capaian kinerja
pada tahun n-2 dari analisa tabel 2.2 relalisasi capaian kinerja mengalami penurunan dari
target yaitu target Renstra 83,16% dan capaiannya sebesar 46,00% adapun faktor
penyebab dikarenakan anggaran pembangunan,operasi dan pemeliharaan serta
rehabilitasi jaringan irigasi yang tersedia tidak mencukupi/kecil Langkah yang dilakukan
untuk meningkatkan capaian kinerja mengusulkan tambahan anggaran baik melalui dana
APBD Kab, APBD Provinsi maupun dana pusat DAK.
Sedangan untuk indikator Presentase Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber
HPL/HGB capaian kinerja pada tahun n-2 dari analisa tabel 2.2 relalisasi capaian kinerja
mengalami kenaikan dari target yaitu target di Renstra 5,73% dari capaian sebesar
15,75% adapun faktor penyebannya adalah mendasari Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum Nomor 05/PRT/M/2018 tentang Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang
terbuka hijau di Kawasan Perkotaan bahwa proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah
30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka
hijau privat mengacu hal tersebut banyak kawasan RTH di Kabupaten Batang
ditingkatkan.
Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya
kapasitas kelembagaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi kapasitas
SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku, meliputi :
1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat
fungsional;
2. Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu.
3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.
Renja DPU dan PR Kabupaten Batang Tahun 2019 15
Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
Sampai saat ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati
Batang.
Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Batang sebagai berikut:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri atas:
1) Sub Bagian program dan Keuangan; dan
2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Tata Bangunan dan Lingkungan, terdiri atas:
1) Seksi Pembinaan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
2) Seksi Pengawasan, Pengendalian Bangunan Gedung dan Lingkungan; dan
3) Seksi Bina Jasa Konstruksi.
d. Bidang Penataan Ruang, terdiri atas:
1) Seksi Pengendalian pemanfaatan ruang; dan
2) Seksi Pengawasan, monitoring dan evaluasi Penataan Ruang.
e. Bidang Parasarana Jalan dan jembatan, terdiri atas:
1) Seksi Pembangunan dan peningkatan; dan
2) Seksi Pemeliharaan dan Pengawasan;
f. Bidang Pengairan, terdiri atas :
1) Seksi Sumber Daya Air dan Irigasi;
2) Seksi Operasi dan Pemeliharaan; dan
3) Seksi Jaringan Irigasi dan Drainase.
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
h. Jabatan Fungsional.
Berdasarkan Peraturan Bupati Batang Provinsi Jawa Tengah nomor 59 Tahun 2016
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :
a. Tugas
Membantu Bupati Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan
umum dan penataan ruang dan tugas pembantuan yang diberikan
b. Dalam melaksanakan tugas sebangaimana dimaksud diatas DPU dan PR
mempunyai fungsi :
1) Perumusan kebijakan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
2) Pelaksana kebijakan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
3) Pengelolaan teknis perizinan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4) Penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang pekerjaan
umum dan penataan ruang;
5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pekerjaan umum dan penataan
ruang;
6) Pelaksana administrasi DPU dan PR; dan
7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya;
Renja DPU dan PR Kabupaten Batang Tahun 2019 16
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Batang
NO Indikator SPM/ Standar
Nasional
IKK Target Renstra PD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan
Analisa Tahun n-2
2017
Tahun n-1
2018
Tahun n
2019
Tahun
n+1 2020
Tahun n-2
2017
Tahun n-1
2018
Tahun n
2019
Tahun n+1
2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1
Persentase jalan dan jembatan yang direhab dan dibangun
-
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik
80,00% 68,45%
69,53%
72,01%
51,16% 51,16% 53,19% 61,48%
2 Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik
- Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik
83,16% 50,90%
58,80%
66,47%
46,00% 47,00% 51,43% 57,64%
3 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB
- Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB
5,73% 15,60%
17,40%
19,20%
15,35% 15,35% 16,44% 17,27%
4 Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan
- - - 6,14%
6,75%
7,36%
- 3,45% 5,69% 6,34%
5 Ketaatan terhadap RTRW
- - 100% 100%
100% 100% 72,73% 72,73% 75,66% 78,62%
Renja DPU dan PR Kabupaten Batang Tahun 2019 17
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
A. Identifikasi Permasalahan
Permasalahan-permasalahan yang ada dapat didentifikasikan sebagai berikut:
1. Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan:
a. Permasalahan :
1. Belum seluruh ruas jalan kabupaten tersedia drainase.
2. Kondisi geometri jalan kabupaten, terutama yang berada di daerah selatan
banyak yang ekstrim (belokan tajam, tikungan, naik turun).
3. Minimnya tenaga teknis dan tenaga perawat jalan yang berada di UPTD DPUPR
Kabupaten Batang.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat pengguna jalan terhadap kemampuan jalan
dalam menerima beban muatan.
5. Kurang seimbangnya perbandingan antara dana pemeliharaan dengan panjang
jalan yang rusak/terbatasnya dana pemeliharaan jalan.
b. Solusi :
1. Melengkapi/membangun drainase pada tepi kanan dan kiri jalan kabupaten
sehingga air tidak menggenang di jalan.
2. Memperbaiki/membuat geometri jalan yang kondisinya ekstrim sehingga
pengguna jalan menjadi aman dan nyaman.
3. Menambah tenaga perawat jalan dengan pengangkatan khusus/sistem kontrak.
4. Menumbuhkan kesadaran masyarakat pengguna jalan dengan sosialisasi dan
sanksi yang tegas.
5. Menambah anggaran untuk pemeliharaan jalan, agar kerusakan segera
tertangani dan tidak bertambah parah.
2. Bidang Pengairan :
a. Permasalahan :
1. Belum Kondisi jaringan irigasi kabupaten rata-rata dalam keadaan rusak berat
sehingga berdampak tidak optimalnya dalam mengairi luas persawahan yang
ada.
2. Terbatasnya dana pemeliharaan jaringan irigasi.
3. Minimnya tenaga oprasional dan pemeliharaan lapangan yang berada di UPTD
DPUPR Kabupaten Batang.
4. Banyaknya aset tanah pengairan yang dipergunakan oleh masyarakat secara
ilegal
b. Solusi :
1. Merehabilitasi secara menyeluruh jaringan irigasi yang rusak parah sehingga
pengairan berfungsi optimal.
2. Untuk perbaikan jaringan irigasi, idealnya setiap tahun tersedia dana
pemeliharaan yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
3. Menambah tenaga oprasional dan pemeliharaan lapangan.
4. Dilakukan sertivikasi aset tanah-tanah irigasi.
Renja DPU dan PR Kabupaten Batang Tahun 2019 18
3. Bidang Tata Bangunan dan Lingkungan:
a. Permasalahan :
1. Kurangnya data penataan bangunan gedung dan lingkungan
2. Belum adanya implementasi dan regulasi tentang penataan bangunan dan
lingkungan
3. Belum terencananya perencanaan pengembangan dan penataan kota yang
terintegrasi diwilayah kota batang dan sekitarnya
4. Kurangnya komitmen untuk merealisasi perencanaan yang telah disepakati
b. Solusi :
1. Menganggarkan penyusunan data-data tentang tata bangunan dan lingkungan
2. Mengalokasi penganggaran untuk mendukung implementasi regulasi tentang
penataan bangunan dan lingkungan
3. Mengalokasikan penganggaran perencanaan pengembangan dan penataan kota
diwilayah kota batang
4. Harus komitmen.
4. Bidang Penataan Ruang
a. Permasalahan :
1. Peta ruang yang tidak sesuai fakta dilapangan dengan peta existing RTRW
sehingga menimbulkan ketidak pastian investasi yang ingin masuk ke Batang.
2. Rawan terjadi pelanggaran dalam pemanfaatan ruang yang berdasarkan RTRW.
b. Solusi :
1. Perlu adanya pengadaan peta baru skala RTRW yang dapat dipergunakan untuk
membantu kajian analisis pembangunan dan investasi di Kabupaten Batang dan
perlu adanya Revisi RTRW.
2. Perlunya pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi yang ketat terkait
dengan pemanfaatan ruang.
B. Perumusan Isu Strategis
Dengan melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada di sektor
Bidang Infrastruktur di Kabupaten Batang, maka isu strategis yang muncul sebagai
berikut
1. Peningkatan kondisi jalan.
2. Peningkatan kondisi jaringan irigasi.
3. Penyusunan regulasi data bangunan gedung dan lingkungan.
4. Peningkatan pengawasan pengendalian pemanfaatan ruang.
Tantangan dan peluang dalam meningkatan pelayanan perangkat daerah dengan adanya
keterbatasan Sumber Daya Manusia dan alokasi anggaran pemeliharaan jalan, jembatan
dan irigasi yang minim sehingga berdampak pada proses capaian target dan relasisasi
kinerja Pelayanan Daerah.
Renja DPU dan PR Kabupaten Batang Tahun 2019 19
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Proses penyusunan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2019 mengacu pada
Permendagri 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancanagan Peraturan Darerah Tentang
RPJPD dan RPJMD dan RKPD.
Guna menghasilkan suatu Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selaras dengan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka diperlukan suatu telaahan (review) terhadap
rancangan awal penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten
Batang Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
Sesuai dengan Tabel 2.4 bahwa rancangan awal RKPD dan Hasil analisis
kebutuhan mengalami perbedaan yaitu rancangan awal RKPD pagu anggaranya lebih
besar daripada hasil analisa kebutuhan adapun yang melatar belakangi hal tersebut
diantaranya :
1. Pada waktu penyusunan rancangan awal RKPD semua usulan baik usulan
musrenbangcam, usulan akselerasi, usulan aspirasi dewan, usulan usulan OPD dan
Usulan Prioritas bupati dimasukkan semuanya tampa memperhatikan kemampuan
APBD Kab Batang selanjutnya dengan berkembangnya waktu berdasar dari
kemampuan APBD Kabupaten Batang sehingga dirubah usulan rancangan awal
RKPD di potong sesuai dengan kemampuan APBD Kabupaten Batang.
2. Diharapkan usulan dari masing-masing Kecamatan mengusulkan berdasarkan usulan
skala prioritas mengingat anggaran APBD Kabupaten Batang Terbatas.
Renja DPU dan PR Kabupaten Batang Tahun 2019 20
Renja DPU dan PR Kabupaten Batang Tahun 2019 21
Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Kabupaten Batang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang
NO Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catat
an
Penti
ng
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Kebutuhan
Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kabupaten
Batang
Persentase capaian
pelaksanaan pelayanan
administrasi
perkantoran OPD
1 Tahun 2.406.000.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kabupaten
Batang
Persentase capaian
pelaksanaan pelayanan
administrasi
perkantoran OPD
1 Tahun 1.897.482.800
1 Kegiatan Penyedian Jasa Surat Menyurat
Kabupaten Batang
Terkirimnya surat dinas ke tempat yang dituju.
1 Tahun 21.000.000 Kegiatan Penyedian Jasa Surat Menyurat
Kabupaten Batang
Terkirimnya surat dinas ke tempat yang dituju.
1 Tahun 12.000.000
2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kabupaten Batang
Tepenuhinya kebutuhan akan telepon, air dan listrik
1 Tahun 378.000.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kabupaten Batang
Tepenuhinya kebutuhan akan telepon, air dan listrik
1 Tahun 326.100.000
3 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Kabupaten Batang
Terlakasananya servis kendaraan, mesin pemotong rumput, senso, KIR dan STNK
1 Tahun 495.000.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Kabupaten Batang
Terlakasananya servis kendaraan, mesin pemotong rumput, senso, KIR dan STNK
1 Tahun 510.000.000
4 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kabupaten Batang
Cleaning servis 1 Tahun 91.000.000 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kabupaten Batang
Cleaning servis 1 Tahun 37.000.000
5 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kabupaten Batang
Alat Tulis Kantor 1 Tahun 36.000.000 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kabupaten Batang
Alat Tulis Kantor 1 Tahun 40.000.000
6 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kabupaten Batang
Blangko cetakan dan fotocopy dokumen
1 Tahun 28.000.000 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kabupaten Batang
Blangko cetakan dan fotocopy dokumen
1 Tahun 56.000.000
7 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Kabupaten Batang
Tersedianya kebutuhan Penerangan ruang
1 Tahun 91.000.000 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Kabupaten Batang
Tersedianya kebutuhan Penerangan ruang
1 Tahun 32.000.000
Renja DPU dan PR Kabupaten Batang Tahun 2019 22
Penerangan Bangunan Kantor
kantor dinas Penerangan Bangunan Kantor
kantor dinas
8 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kabupaten Batang
Surat kabar dan majalah
1 Tahun 17.000.000
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kabupaten Batang
Surat kabar dan majalah
1 Tahun 4.122.800
9 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Kabupaten Batang
Jamuan makan (Snack)
1 Tahun 35.000.000 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Kabupaten Batang
Jamuan makan (Snack) 1 Tahun 35.000.000
10 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Kabupaten Batang
Perjalanan Dinas dalam dan Luar Daerah
1 Tahun 27.000.000 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Kabupaten Batang
Perjalanan Dinas dalam dan Luar Daerah
1 Tahun 217.200.000
11 Kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD
Kabupaten Batang
Terlaksananya Pengelolaan Keuangan SKPD
1 Tahun 646.000.000 Kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD
Kabupaten Batang
Terlaksananya Pengelolaan Keuangan SKPD
1 Tahun 292.060.000
12 Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor
Kabupaten Batang
Jumlah satuan pengamanan DPU dan PR
1 Tahun 336.000.000
Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor
Kabupaten Batang
Jumlah satuan pengamanan DPU dan PR
1 Tahun 336.000.000
2 Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur
Kabupaten
Batang
Persentase capaian pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana aparatur OPD
1 Tahun 39.980.313.366
Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur
Kabupaten
Batang
Persentase capaian pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana aparatur OPD
1 Tahun 5.946.050.000
1 Pembangunan Gedung Kantor
Kabupaten Batang
Terpenuhinya Pembangunan Gedung Kantor
27 Paket 30.392.613.366 Pembangunan Gedung Kantor
Kabupaten Batang
Terpenuhinya Pembangunan Gedung Kantor
4 Paket 3.490.000.000
2 Kegiatan Pengadaan Kendaraan dinas/oprasional
Kabupaten Batang
Terpenuhinya Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
2 Paket 300.000.000
Kegiatan Pengadaan Kendaraan dinas/oprasional
Kabupaten Batang
Terpenuhinya Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
- -
3 Kegiatan Perlengkapan gedung kantor
Kabupaten Batang
Terpenuhinya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
4 Paket 420.000.000
Kegiatan Perlengkapan gedung kantor
Kabupaten Batang
Terpenuhinya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
4 Paket 512.450.000
4 Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor
Kabupaten Batang
Terpenuhinya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
3 Paket 450.000.000
Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor
Kabupaten Batang
Terpenuhinya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
3 Paket 80.600.000
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kabupaten Batang
Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
2 Paket 466.750.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kabupaten Batang
Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
8 Paket 292.000.000
Renja DPU dan PR Kabupaten Batang Tahun 2019 23
6 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Kabupaten Batang
Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1 Tahun 897.000.000
Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Kabupaten Batang
Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1 Tahun 781.000.000
7 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Kabupaten Batang
Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
1 Tahun 31.000.000 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Kabupaten Batang
Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
1 Tahun 30.000.000
8 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/berat gedung kantor
Kabupaten Batang
Terpenuhinya Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
12 Paket 7.022.950.000 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/berat gedung kantor
Kabupaten Batang
Terpenuhinya Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1 Paket 750.000.000
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
Kabupaten Batang
Rasio Alat berat terhadap panjang jalan (%)
1 Tahun 1.864.000.000
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
Kabupaten Batang
Rasio Alat berat terhadap panjang jalan (%)
1 Tahun 1.419.197.000
1 Kegiatan Pengadaan alat-alat berat
Kabupaten Batang
Tersedianya alat berat 1 Paket 1.760.000.000
Kegiatan Pengadaan alat-alat berat
Kabupaten Batang
Tersedianya alat berat 1 Paket 1.256.272.000
2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat Berat
Kabupaten Batang
Terpeliharanya alat berat
1 Tahun 104.000.000
Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat Berat
Kabupaten Batang
Terpeliharanya alat berat
1 Tahun 162.925.000
3 Program peningkatan disiplin aparatur
Kabupaten
Batang
Persentase capaian kinerja peningkatan disiplin aparatur
1 Paket 211.000.000
Program peningkatan disiplin aparatur
Kabupaten
Batang
Persentase capaian kinerja peningkatan disiplin aparatur
0
1 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Kabupaten Batang
Meningkatnya kinerja pegawai di DPUPR memalui penyediaan sarana penunjang kinerja yang memadadahi
1 Paket 211.000.000
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Kabupaten Batang
Meningkatnya kinerja pegawai di DPUPR memalui penyediaan sarana penunjang kinerja yang memadadahi
- 0
4 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Kabupaten Batang
Persentase pelaksanaan
peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
2
Kegiatan
288.000.000
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Kabupaten Batang
Persentase pelaksanaan
peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
2
Kegiatan
249.650.000
Renja DPU dan PR Kabupaten Batang Tahun 2019 24
1 Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Kabupaten Batang
Meningkatnya kualitas SDM pegawai melalui pendidikan dan pelatihan bintek kegiatan dilingkungan SKPD
1
Kegiatan 42.000.000
Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Kabupaten Batang
Meningkatnya kualitas SDM pegawai melalui pendidikan dan pelatihan bintek kegiatan dilingkungan SKPD
1
Kegiatan
59.650.000
2 Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Kabupaten Batang
Tercukupinya Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
1
Kegiatan 246.000.000
Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Kabupaten Batang
Tercukupinya Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
1
Kegiatan 190.000.000
5 Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Kabupaten
Batang
Persentase pelayanan
pelaksanaan pelaporan capaian kinerja OPD
1 Tahun 12.000.000
Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Kabupaten
Batang
Persentase pelayanan
pelaksanaan pelaporan capaian kinerja OPD
1 Tahun 12.000.000
1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kabupaten Batang
Meningkatnya kecepatan dan ketepatan dalam pelaporan keuangan melalui menajemen keuangan DPUPR Batang
1 Tahun 12.000.000
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kabupaten Batang
Meningkatnya kecepatan dan ketepatan dalam pelaporan keuangan melalui menajemen keuangan DPUPR Batang
1 Tahun 12.000.000
Urusan Pekerjaan Umum Urusan Pekerjaan Umum
7 Program pembangunan jalan dan jembatan
Kabupaten
Batang
Persentase jalan, jembatan yang dibangun
12 Paket 115.132.726.680
Program pembangunan jalan dan jembatan
Kabupaten
Batang
Persentase jalan, jembatan yang dibangun
1 Paket 4.000.000.000
1 Kegaiatan Pembangunan Jalan
Kabupaten Batang
Terlaksananya pembangunan jalan di Kabupaten batang
12 Paket 115.132.726.680
Kegaiatan Pembangunan Jalan
Kabupaten Batang
Terlaksananya pembangunan jalan di Kabupaten batang
1 Paket 4.000.000.000
8 Program Pembangunan Saluran Drainase/ Goronggorong
Kabupaten Batang
Persentase panjang drainase yang dibangun
27 Paket 10.560.467.186
Program Pembangunan Saluran Drainase/ Goronggorong
Kabupaten Batang
Persentase panjang drainase yang dibangun
7 Paket 7.829.025.786
1 Kegiatan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Kabupaten Batang
Terlaksananya pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di Kabupaten batang
27 Paket 10.560.467.186
Kegiatan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Kabupaten Batang
Terlaksananya pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di Kabupaten batang
7 Paket 7.829.025.786
Program Pembangunan Kabupaten Persentase panjang 14 Paket 3.864.632.000 Program Pembangunan Kabupaten Persentase panjang 2 Paket 500.632.000
Renja DPU dan PR Kabupaten Batang Tahun 2019 25
Turap/ Talud/ Bronjong Batang talud jalan yang dibangun
Turap/ Talud/ Bronjong Batang talud jalan yang dibangun
1 Kegiatan pembangunan turap/talud/bronjong
Kabupaten Batang
Terlaksananya pembangunan turap/talud/bronjong
14 Paket 3.864.632.000
Kegiatan pembangunan turap/talud/bronjong
Kabupaten Batang
Terlaksananya pembangunan turap/talud/bronjong
2 Paket 500.632.000
9 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Kabupaten Batang
Persentase jalan, jembatan yang direhab
553.614.121.000
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Kabupaten Batang
Persentase jalan, jembatan yang direhab
65.540.700.000
1 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan rutin dinas
Kabupaten Batang
Terlaksananya pembangunan jalan di Kabupaten Batang
96 Paket 120.929.197.000
Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan rutin dinas
Kabupaten Batang
Terlaksananya pembangunan jalan di Kabupaten Batang
36 Paket 48.142.260.000
2 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan
Kabupaten Batang
Terlaksananya pemeliharaan jembatan di Kabupaten Batang
14 Paket 22.000.000.000
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan
Kabupaten Batang
Terlaksananya pemeliharaan jembatan di Kabupaten Batang
1 Paket 300.000.000
3 Kegiatan DAK Bidang Transportasi Infrastruktur Jalan - Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan (DAK)
Kabupaten Batang
Terlaksananya pemeliharaan jalan di Kabupaten Batang
95 Paket 410.684.924.000
Kegiatan DAK Bidang Transportasi Infrastruktur Jalan - Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan (DAK)
Kabupaten Batang
Terlaksananya pemeliharaan jalan di Kabupaten Batang
3 Paket 17.098.440.000
10 Program pembangunan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainya
Kabupaten Batang
Persentase luas irigasi yang direhab
78.115.351.000
Program pembangunan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainya
Kabupaten Batang
Persentase luas irigasi yang direhab
30.373.347.000
1 Kegiatan Komisi Irigasi (KOMIR)
Kabupaten Batang
Terwujudnya pola tata tanam pertanian
1 Paket 80.000.000
Kegiatan Komisi Irigasi (KOMIR)
Kabupaten Batang
Terwujudnya pola tata tanam pertanian
1 Paket 84.000.000
2 Kegiatan Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah dibangun
Kabupaten Batang
Jumlah di yang teroptimalisasi
2 Paket 450.000.000
Kegiatan Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah dibangun
Kabupaten Batang
Jumlah di yang teroptimalisasi
2 Paket 200.000.000
3 Kegiatan Pemetaan Jaringan Irigasi
Kabupaten Batang
Luas daerah irigasi yang terpetakan
2 Paket 300.000.000
Kegiatan Pemetaan Jaringan Irigasi
Kabupaten Batang
Luas daerah irigasi yang terpetakan
2 Paket 80.000.000
4 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi rutin dinas
Kabupaten Batang
Terlaksananya Perbaikan,pemeliharaan saluran dan jaringan irigasi di Kab. Batang
111 Paket 36.590.351.000 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi rutin dinas
Kabupaten Batang
Terlaksananya Perbaikan,pemeliharaan saluran dan jaringan irigasi di Kab. Batang
28 Paket 12.557.805.000
5 Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Pintu Air
Kabupaten Batang
Terlaksananya perbaikan,rehabilitasi/
9 Paket 1.745.000.000 Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Pintu Air
Kabupaten Batang
Terlaksananya perbaikan,rehabilitasi/
5 Paket 50.000.000
Renja DPU dan PR Kabupaten Batang Tahun 2019 26
pemeliharaan pintu air pemeliharaan pintu air
6 Kegiatan DAK Bidang Infrastruktur Irigasi - Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi ( DAK )
Kabupaten Batang
Terlaksananya Perbaikan,pemeliharaan saluran dan jaringan irigasi di Kab. Batang
53 Paket 30.750.000.000
Kegiatan DAK Bidang Infrastruktur Irigasi - Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi ( DAK )
Kabupaten Batang
Terlaksananya Perbaikan,pemeliharaan saluran dan jaringan irigasi di Kab. Batang
14 Paket 6.131.542.000
7 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Bantuan Provinsi)
Kabupaten Batang
Terlaksananya Perbaikan,pemeliharaan saluran dan jaringan irigasi di Kab. Batang
7 Paket
8.200.000.000
Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Bantuan Provinsi)
Kabupaten Batang
Terlaksananya Perbaikan,pemeliharaan saluran dan jaringan irigasi di Kab. Batang
14 Paket 11.270.000.000
11 Program Perencanan Tata Ruang
Kabupaten
Batang
Rasio dokumen rencana rinci tata ruang yang sudah tersusun dan tersosialisasikan (%)
5 Paket 2.383.000.000
Program Perencanan Tata Ruang
Kabupaten
Batang
Rasio dokumen rencana rinci tata ruang yang sudah tersusun dan tersosialisasikan (%)
5 Paket 1.050.000.000
1 Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
Kabupaten Batang
Jumlah penyusunan Materi Teknis RDTRK tiap Kecamatan dan Penyusunan Raperda RDTRK
4 Paket 1.715.000.000
Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
Kabupaten Batang
Jumlah penyusunan Materi Teknis RDTRK tiap Kecamatan dan Penyusunan Raperda RDTRK
4 Paket 900.000.000
2 Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan
Kabupaten Batang
Jumlah Penyusunan Dokumen Rencana Teknis Ruang Kawasan
1 Paket 668.000.000
Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan
Kabupaten Batang
Jumlah Penyusunan Dokumen Rencana Teknis Ruang Kawasan
1 Paket 150.000.000
12 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Kabupaten
Batang
Rasio dokumen dan koordinasi dilapangan terkait pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang sudah dilaksanakan (%)
5 Paket 2.383.000.000
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Kabupaten
Batang
Rasio dokumen dan koordinasi dilapangan terkait pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang sudah dilaksanakan (%)
5 Paket 475.000.000
1 Kegiatan Penyusunan Prosedur dan Manual Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Kabupaten Batang
Jumlah pelayanan berkait dengan izin pemanfaatan ruang menggunakan sistim aplikasi dan mekanisme manual
1 Paket 518.000.000
Kegiatan Penyusunan Prosedur dan Manual Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Kabupaten Batang
Jumlah pelayanan berkait dengan izin pemanfaatan ruang menggunakan sistim aplikasi dan mekanisme manual
1 Paket 100.000.000
2 Kegiatan Penyusunan Kabupaten Jumlah penyusunan 2 Paket 567.000.000
Kegiatan Penyusunan Kabupaten Jumlah penyusunan 2 Paket 200.000.000
Renja DPU dan PR Kabupaten Batang Tahun 2019 27
Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Batang dokumen rencana yang berkait dengan kebijakan dalam pengendalian pemanfaatan ruang
Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Batang dokumen rencana yang berkait dengan kebijakan dalam pengendalian pemanfaatan ruang
3 Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Kabupaten Batang
Jumlah koordinasi, pemantauan lapangan dan pelaporan
1 Paket 400.000.000
Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Kabupaten Batang
Jumlah koordinasi, pemantauan lapangan dan pelaporan
1 Paket 75.000.000
4 Pengawasan pemanfaatan ruang
Kabupaten Batang
Jumlah/persentase pelanggar tata ruang
1 Paket 350.000.000 Pengawasan pemanfaatan ruang
Kabupaten Batang
Jumlah/persentase pelanggar tata ruang
1 Paket 100.000.000
Jumlah Total Anggaran 810.266.611.232
119.293.084.586
Renja DPU dan PR Kabupaten Batang Tahun 2019 28
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 disusun berdasarkan data dari Rencana
Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2019 adapun proses penyusunan RKPD Tahun
2019 diawali dari Forum Perangkat Daerah hingga ke Musrenbangda Tahun 2019.
Didalam musrenbangda terdapat aspirasi usulan dari para pemangku kepentingan
kegiatan masyarakat diantaranya usulan musrenbang dari masing-masing Kecamatan,
usulan akselerasi merupakan usulan prioritas dari masing-masing Kecamatan dan usulan
reses dari para anggoda DPRD Kabupaten Batang. Adapun masing-masing usulan dari
para pemangku kegiatan yang masuk di DPUPR Kabupaten Batang terdiri dari : Usulan
Musrenbang sebanyak 1 Pekerjaan, usulan akselerasi sebanyak 14 Pekerjaan dan usulan
Reses dari anggota Dewan 3 Pekerjaan.
Renja DPU dan PR Kabupaten Batang Tahun 2019 29
Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019 Kabupaten Batang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan
1 2 3 4 5 6
Program Pembangunan Saluran Drainase/ Goronggorong
Kabupaten Batang Persentase panjang drainase yang dibangun
Kegiatan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Kabupaten Batang Panjang Drainase jalan yang dibangun (m)
1
Pembangunan Drainase dan Tebing jalan Desa Bawang sampai perbatasan desa Pesantren ( Lokasi Desa Bawang )
Kecamatan Bawang Tersedianya Pembangunan Drainase dan Tebing jalan Desa Bawang sampai perbatasan desa Pesantren
1200 meter Usulan akselerasi
2 Pembangunan lanjutan drainase dan trotoar lokasi dari sebelah utara masjid jami' roudlatul muttaqin sampai depan MTS Nurussalam Kec. Tersono
Kecamatan Tersono Tersedianya Pembangunan Drainase dan trotoar lokasi dari sebelah utara masjid jami' roudlatul muttaqin sampai depan MTS Nurussalam Kec. Tersono
250 Meter Usulan akselerasi
3 Pemasangan Gorong Gorong Desa Kaliboyo-Desa Kebumen Kec. Tulis
Kecamatan Tulis Tersedianya Pembangunan Gorong Gorong Desa Kaliboyo-Desa Kebumen Kec. Tulis
1 Paket Usulan akselerasi
4 Pembangunan drainase jalan dari Tugu s/d Pasar Manis Kec. Wonotunggal
Kecamatan Wonotunggal Tersedianya Pembangunan Drainase jalan dari Tugu s/d Pasar Manis Kec. Wonotunggal
5 Km Usulan akselerasi
5 Drainase jalan despan SMA jambangan Kec. Bawang
Kecamatan Bawang Tersedianya Pembangunan Drainase jalan despan SMA jambangan Kec. Bawang
600 m3 Usulan akselerasi
Renja DPU dan PR Kabupaten Batang Tahun 2019 30
6 Drainase Jalan Tembus Penundan (Ruas Jalan Penundan-Banaran) Kec. Banyuputih
Kecamatan Banyuputih Tersedianya Pembangunan Drainase Jalan Tembus Penundan (Ruas Jalan Penundan-Banaran) Kec. Banyuputih
1 Paket Usulan akselerasi
Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong
Kabupaten Batang Persentase panjang talud jalan yang dibangun
Kegiatan Pembangunan turap/talud/bronjong
Kabupaten Batang Panjang talud jalan yang dibangun (Km)
1 Pembangunan Talud dan Rehab Jembatan Penghubung Desa Kebumen ke Desa Cluwuk Kec. Tulis
Kecamatan Tulis Tersedianya Pembangunan talud Penghubung Desa Kebumen ke Desa Cluwuk Kec. Tulis
1 Paket Usulan akselerasi
2 Pembangunan Talud Jalan Kabupaten PandansariKaliwareng-Pejambon Kec. Warungasem
Kecamatan Warungasem Tersedianya Pembangunan talud Jalan Kabupaten PandansariKaliwareng-Pejambon Kec. Warungasem
200 m2 Usulan akselerasi
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Kabupaten Batang Persentase jalan, jembatan yang direhab
Kegiatan rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Rutin Dinas
Kabupaten Batang Panjang jalan yang direhab (km)
1 Pengaspalan jalan poros desa Pesalakan – Tombo
Kecamatan Bandar Tersedianya pemeliharaan jalan poros desa Pesalakan - Tombo
2600 m Usulan akselerasi
2 Pengaspalan Jalan Kabupaten Pandansari s/d Pejambon Desa Kaliwareng Kec. Warungasem
Kecamatan Warungasem Tersedianya pemeliharaan jalan Kabupaten Pandansari s/d Pejambon Desa Kaliwareng Kec. Warungasem
1500 m2 Usulan akselerasi
3 Pengaspalan Jalan Desa Pesaren s/d Sawahjoho Kec. Warungasem
Kecamatan Warungasem Tersedianya pemeliharaan jalan Desa Pesaren s/d Sawahjoho Kec. Warungasem
1500 m2 Usulan akselerasi
4 Rabat beton jalan pranten ke ngluwok Deles kec. Bawang
Kecamatan Bawang Tersedianya pemeliharaan rabat beton pranten ke ngluwok Deles kec. Bawang
700 m3 Usulan akselerasi
Renja DPU dan PR Kabupaten Batang Tahun 2019 31
5 Rehab dan pelebaran Jalan Desa Lebo - Menguneng (ruas Pasekaran-Menguneng) Kec. Warungasem
Kecamatan Warungasem Tersedianya pemeliharaan jalan Desa Lebo - Menguneng (ruas Pasekaran-Menguneng) Kec. Warungasem
470 m2 Usulan Musrenbang Kecamatan
6 PEMBANGUNAN RUAS JALAN MADUGOWONGJATI TEDUNAN DESA TEDUNAN (Ruas Jalan MadugowongjatiTedunan Kec. Gringsing)
Kecamatan Gringsing Tersedianya pemeliharaan jalan MADUGOWONGJATI TEDUNAN DESA TEDUNAN (Ruas Jalan MadugowongjatiTedunan Kec. Gringsing)
1 Paket Usulan Reses asprasi dewan
Kegiatan rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan
Kabupaten Batang Panjang jembatan yang direhab (m)
1 Pembangunan Jembatan Jalan Raya Pecalungan Blado Desa Siguci Kec. Pecalungan
Kecamatan Pecalungan Tersedianya pemeliharaan Jembatan Jalan Raya Pecalungan Blado Desa Siguci Kec. Pecalungan
1 Buah Usulan akselerasi
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
Kabupaten Batang Persentase luas irigasi yang direhab
Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi rutin dinas
Kabupaten Batang Luas Daerah Irigasi yang di rehabilitasi
1 Pemeliharaan Jaringan Irigasi Sirumbing ( Desa Wonosobo ) Kec. Reban
Kecamatan Reban Tersedianya pemeliharaan jaringan irigasi Sirumbing ( Desa Wonosobo ) Kec. Reban
310 m2 Usulan akselerasi
2 Pembangunan Talud irigasi daerah Beran Dukuh Kemuning-Krajan Desa Kluwih (Daerah Irigasi Kemuning)
Kecamatan Bandar Tersedianya pemeliharaan jaringan irigasi Beran Dukuh Kemuning-Krajan Desa Kluwih (Daerah Irigasi Kemuning)
1 Paket Usulan Reses asprasi dewan
3 Pembangunan Saluran Irigasi Kali Arus Kecamatan Bawang
Kecamatan Bawang Tersedianya pemeliharaan jaringan irigasi Kali Arus Kecamatan Bawang
1 Paket Usulan Reses asprasi dewan
Renja DPU dan PR Kabupaten Batang Tahun 2019 32
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Visi Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2015-2019 adalah: ”Terwujudnya
Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-
Royong”. Visi pembangunan nasional tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan 7 (tujuh)
Misi Pembangunan yaitu:
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang
kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan
kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara
hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara
maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan
berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang
berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam
kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu
disebut NAWA CITA, yaitu:
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa
aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang
bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa
dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan
hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga
bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis
ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Implementasi kesembilan agenda prioritas pembangunan nasioanal tersebut dijabarkan
dalam strategi pembangunan nasional dalam 3 (tiga) dimensi pembangunan yaitu :
Renja DPU dan PR Kabupaten Batang Tahun 2019 33
1. Dimensi pembangunan manusia meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan,
mental/karakter.
2. Dimensi pembangunan sektor unggulan meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi,
dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata dan industri.
3. Dimensi pemerataan dan kewilayahan yaitu antara kelompok pendapatan, dan antar
wilayah meliputi desa, pinggiran, Luar Jawa dan kawasan timur.
3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah
Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi factor-faktor kunci
keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi.
Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan
kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran
menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang
bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Batang sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang melaksanakan pembangunan di bidang
infrastruktur kebinamargaan,jaringan irigasi, penataan ruang dan tata bangunan
lingkungan agar menghasilkan pembangunan fisik yang baik terutama produk berupa
pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan,jaringan pengairan, tata ruang serta tata
bangunan lingkungan sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di
kabupaten Batang daerah. Untuk itu, disusun visi dan misi :
Visi Bupati dan Wakil Bupati Batang periode Tahun 2017-2022 dalam rangka
mengimplementasi keinginan tersebut, yaitu:
“Terwujudnya Kabupaten Batang yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing,
Agamis, Tentram dan Sejahtera pada tahun 2022”.
Adapun tujuan dan sasaran pada masing masing misi pembangunan Kabupaten Batang
Tahun 2017-2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang Masuk
dalam Misi 3 Pembangunan Kabupaten Yaitu :
”Meningkatkan pengembangan infrastruktur untuk menunjang peningkatan ekonomi
daerah dan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat”
adapun tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang Kabupaten Batang
sebagai mana terlampir pada tabel dibawah ini :
Renja DPU dan PR Kabupaten Batang Tahun 2019 34
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran DPUPR Kabupaten Batang Tahun 2019
No Tujuan Indikator Tujuan Target Tujuan
Sasaran Indikator Sasaran Target Sasaran Program
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Meningkatkan kualitas
pembangunan
infrastruktur
Persentase zona / wilayah
dengan tingkat aksesibilitas
tinggi
20 Skor Jalan dan
Jembatan kondisi
baik
Persentase jalan dan jembatan
yang direhab dan dibangun
69,53% Program pembangunan
jalan dan jembatan
Program pembangunan
saluran drainase/gorong-
gorong
Program pembangunan
turap/talud/bronjong
Program
rehabilitasi/pemeliharaan
jalan dan jembatan
- - Jaringan irigasi
dalam kondisi
baik
Persentase Irigasi Kabupaten
Dalam Kondisi Baik
58,80% Program Pengembangan
dan pengelolaan jaringan
irigasi, rawa dan pengairan
lainnya
Rasio Ruang Terbuka Hijau 70% Ruang terbuka
hijau yang
ditertibkan
Rasio Ruang Terbuka Hijau
per Satuan Luas Wilayah ber
HPL/HGB
17,40% Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Program Perencanaan
Tata Ruang
Renja DPU dan PR Kabupaten Batang Tahun 2019 35
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
4.1 Program dan Kegiatan
Rencana Program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
tahun 2019 disusun berdasarkan pada tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Rauang Kabupaten Batang. Adapun rencana program dan kegiatan tersebut adalah
sebagai berikut :
I. Program pelayanan administrasi perkantoran
1) Kegiatan Jasa surat menyurat
2) Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /
Operasional
4) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
6) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan
Kantor
8) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
9) Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum
10) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
11) Kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD
12) Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor
II Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1) Pembangunan Gedung Kantor
2) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
3) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
4) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
5) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
6) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
7) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
8) Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
III Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1)
2)
Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
V Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Renja DPU dan PR Kabupaten Batang Tahun 2019 36
VI Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
1) Pembangunan Jalan (Bantuan Provinsi)
VII Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong
VIII
1)
Prog
1)
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
ram Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong
Pembangunan turap/talud/bronjong
IX Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
1)
2)
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Rutin Dinas
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan
3) DAK Bidang Transportasi Infrastruktur Jalan - Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan (DAK)
X Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
1) Kegiatan Pengadaan alat-alat berat
2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Alat Berat
XI Program Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan
Pengairan Lainya
1)
2)
3)
4)
Kegiatan Komisi Irigasi (KOMIR)
Kegiatan Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah dibangun
Kegiatan Pemetaan Jaringan Irigasi
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi rutin dinas
5) Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air
6) DAK Bidang Infrastruktur Irigasi - Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (
DAK )
7) Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan Irigasi (Bantuan Provinsi)
XII Program Perencanaan Tata Ruang
1) Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
2) Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan
XIII Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1)
2)
3)
4)
5)
Kegiatan Penyusunan Prosedur dan Manual Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Pengawasan pemanfaatan ruang
Adapun faktor yang mendasari sebagai bahan pertimbangan perumusan program dan
kegiatan diantaranya jumlah pemetaan analisa kebutuhan anggaran baik di bidang
sekretariatan, bidang tata bangunan dan lingkungan, bidang prasarana jalan dan jembatan,
bidang irigasi dan bidang penataan ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Batang.
Renja DPU dan PR Kabupaten Batang Tahun 2019 37
Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) merupakan perencanaan tahunan yang
mengacu pada penjabaran dari RPJMD Tahun 2017 sd 2022 dan Renstra Perangkat Daerah
Tahun 2017 sd 2022, RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja
pemerintah sesuai dengan kebijakan dan kemampuan keuangan daerah pada tahun
bersangkutan. Dokumen RKPD di buat tiap tahun dan merupakan dokumen perencaan untuk
tahun berikutnya atau tahun yang akan datang, adapun Rancangan Kerja dan Pendanaan
Program dan Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang
Tahun 2019 adalah sebagai berikut ( Terlampir pada lampiran ) :
Renja DPU dan PR Kabupaten Batang Tahun 2019 38
BAB V
PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang
Tahun 2019 pada sasaran dan prioritas Pembangunan Daerah, Daerah sebagainmana
tercantum dalam RKPD Kabupaten Batang Tahun 2019. Dalam pelaksanaannya tahun berjalan
Renja Tahun 2019 menunjukkan ketidak sesuaian dengan hal-hal yang tercantum dalam RKPD
Kabupaten Batang Tahun 2019, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Renja
Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5.1 Kaidah-kaidah Pelaksanaan
Rencana Kerja (Renja) ) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang
Tahun 2019 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih oprasional dan
mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perenanaan pada
Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), sebagai implementasi
pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah
yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pengapaian visi dan misi Derah. Untuk itu
dalam rangka menjaga keseimbangan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah
ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
1. Sekretariat, bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Batang bersama-sama mempunyai tanggungjawab untuk :
a. Melaksanakan Renja Tahun 2019 dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan
kewenanganya.
b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggraan.
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaanya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi
kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2019.
Dengan demikian, hasil-hasil pembangunan diharapkan dapat merata di seluruh wilayah
dan lapisan masyarakat, mampu meningkatkan kegiatan ekonomi dan pertumbuhan
ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan stabilitas yang mantap.
Batang, 17 Juli 2018
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Batang,
Ir. KETUT MARIADJI Pembina Utama Muda
NIP. 19600623 198803 1 006
Renja DPU dan PR Kabupaten Batang Tahun 2019 39
LAMPIRAN :
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BATANG TAHUN 2019