RENJA DINAS PARIWISATA TA -...
Transcript of RENJA DINAS PARIWISATA TA -...
RENJA DINAS PARIWISATA TA.2020
1
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya ditindak lanjuti
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, antara lain
mengamanatkan untuk setiap Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Kabupaten/Kota wajib melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja SKPD)
sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra SKPD).
Penyusunan Renja SKPD Kabupaten Banggai diawali dengan perumusan
rancangan awal RKPD Kabupaten Banggai untuk memberikan panduan kepada
seluruh SKPD dalam menyusun Renja SKPD dan berfungsi sebagai koridor
perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang
disusun menggunakan paradigma penyusunan Renja sebagaimana
diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dan
tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan
RPJMD, serta Tata Cara perubahan RPJP, RPJMD dan RKPD.
BAB I
RENJA DINAS PARIWISATA TA.2020
2
Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 tahun 2014 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Banggai. Dalam
rangka perampingan / penghematan struktur organisasi tiga tahun kemudian
diubah menjadi PERDA Nomor 04 tahun 2014 yang memuat tentang struktur
Tugas Pokok dan Fungsinya.
Adapun penyusunan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Tahun
2020 dilakukan melalui 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian
perencanaan yaitu pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah
(top-down), dan bawah-atas (bottom-up). Kelima pendekatan dimaksud
diselenggarakan secara berkelanjutan untuk membentuk satu siklus
perencanaan yang utuh (Gambar 1).
Berdasarkan Bagan Alur tersebut penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata
Kabupaten Banggai merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Tahun 2020 dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah
(RPJPD) Kabupaten Banggai Tahun 2005 – 2025 (Tahun Ketiga 2017-2021).
Selain itu Proses penyusunan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai
merupakan dokumen yang tidak berdiri sendiri melainkan dilakukan melalui
beberapa tahapan, yakni diawali dengan mereview Rensta, Reviu SAKIP OPD,
Penyusunan Rancangan Renja, dan Penetapan Renja. Ketiga tahapan dimaksud
diselenggarakan secara berkelanjutan untuk menghasilkan dokumen
penganggaran yaitu RKA/DPA dan dituangkan dalam dokumen APBD Kabupaten
Banggai Tahun berikutnya.
RENJA DINAS PARIWISATA TA.2020
4
1.2. Landasan Hukum
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Tahun
2020 ini disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundangan berikut :
1. Undang – undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
2. Undang – undang Nomor 9 tahun 1990 tentang Kepariwisataan Undang –
undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang - undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan
Lembaran Negara RI nomor 5679)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara
Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara perubahan
RPJP, RPJMD dan RKPD.
1.3. Maksud dan Tujuan
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata Kabupaten
Banggai dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan operasional Tahunan dan
menjadi acuan bagi konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas
dan fungsinya. Adapun, tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas
Pariwisata Kabupaten Banggai Tahun 2020 adalah sebagai berikut :
1. Tersedianya acuan bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai dalam
pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2020;
2. Sebagai arahan bagi aparatur Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai dalam
mencapai tujuan dengan implementasi program dan kegiatan secara
terpadu, terarah dan terukur;
3. Menjadi tolok ukur kinerja bagi aparatur Dinas Pariwisata Kabupaten
Banggai dalam menilai implementasi program serta kegiatan operasional
Tahun 2020.
RENJA DINAS PARIWISATA TA.2020
5
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata
Kabupaten Banggai terdiri dari 4 (empat) bab yang dapat diuraian dalam
sistematika penulisan sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
Bab II Hasil Evaluasi Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai
Tahun 2020.
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata
Kabupaten Banggai Tahun 2020 dan Capaian Renstra
Perangkat Daerah.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai.
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas
Pariwisata Kabupaten Banggai.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
Bab III Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata
Kabupaten Banggai Tahun 2020
3.3. Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai
Tahun 2020
Bab IV Rencana Kerja (RENJA) dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab. V Penutup
RENJA DINAS PARIWISATA TA.2020
6
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) DINAS
PARIWISATA KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Dinas
Pariwisata Kabupaten Banggai Tahun 2019 dan Capaian
RENSTRA Perangkat Daerah.
Sebagai dokumen perencanaan daerah sebagaimana diamanatkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,Tata
cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara perubahan
RPJP, RPJMD dan RKPD . Penyusunan Renja-SKPD dilakukan sebagai
penjabaran dari dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun.
Untuk itu dalam proses penyusunan Renja Dinas Pariwisata dengan
melakukan Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) tahun sebelumnya dan review
capaian Rencana Strategis (RENSTRA) yang ditujukan untuk mengidentifikasi
capaian dalam pelaksanaan program dan kegiatan maupun dalam pencapaian
target kinerja yang bersifat outcome dan output.
Berikut pokok pokok evaluasi Rencana Kerja (RENJA) perangkat daerah
Tahun 2019 sebagai berikut :
A. Realisasi Program yang tidak memenuhi target kinerja/keluaran yang
direncanakan yaitu :
1. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata pada Kegiatan
Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan yaitu Pengadaan Tanah
BAB II
RENJA DINAS PARIWISATA TA.2020
7
2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata pada Kegiatan Peningkatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana yaitu Pembangunan Dermaga
Wisata
B. Faktor-faktor Penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan
1. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata pada Kegiatan
Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan yaitu Pengadaan Tanah tidak
dapat dilaksanakan karena terjadinya pengurangan anggaran yang
bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH), pembatalan dari panitia
pelaksana serta bencana alam.
2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata pada Kegiatan Peningkatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana yaitu Pembangunan Dermaga
Wisata dikarenakan terjadinya pengurangan anggaran yang bersumber
dari Dana Bagi Hasil (DBH), pembatalan dari panitia pelaksana serta
bencana alam.
C. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat
Daerah adalah belum optimalnya pelaksanaan promosi, pemasaran
pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Banggai.
D. Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil dalam
mengatasi faktor penyebab tersebut diatas adalah memprogramkan kembali
untuk tahun - tahun selanjutnya.
RENJA DINAS PARIWISATA TA.2020
8
TABEL T-C.29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2019
PROVINSI SULAWESI TENGAH/KABUPATEN BANGGAI
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN PD DAN
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET
KINERJA
CAPAIAN
PROGRAM
(RENSTRA PD)
TAHUN 2020
REALISASI
TARGET
KINERJA HASIL
PROG DAN
KELUARAN KEG
s/d TAHUN 2017
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM
DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)
TARGET
PROGRAM
DAN
KEGIATAN
(RENJA PD
TAHUN 2019)
PERKIRAAN REALISASI
CAPAIAN TARGET
RENSTRA PD s/d TAHUN
BERJALAN
Target Renja
Perangkat
Daerah Tahun
2018
Realisasi Renja
PD Tahun 2018
Tingkat
Realisasi
(%)
REALISASI
CAPAIAN
PROGRAM
DAN
KEGIATAN s/d
TAHUN 2019
TINGKAT
CAPAIAN
REALISASI
TARGET
RENSTRA
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
3 Urusan
3 04. Bidang Urusan
Pariwisata
3. 04. 01. 01.
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Tingkat Pemanfaatan
Administrasi Perkantoran 725,998,565 622,250,600 725,479,547 95.60 1,059,363,400 1,059,363,400 116.59
01 Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
3,996,000 2,997,000 3,996,000 3,996,000 3,996,000 2,997,000 74.94
Jumlah Materai 3000
003330333
Jumlah Materai 6000
999.000
02
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber daya Air
dan Listrik
22,628,764 31,414,873 22,628,764 22,628,764 22,628,764 31,414,873 73.40
Jumlah jaringan telepon
yang digunakan
Jumlah jaringan air yang
digunakan
RENJA DINAS PARIWISATA TA.2020
9
Jumlah jaringan listrik yang
digunakan 25,000,000
25,000,000
25,000,000
Jumlah jaringan internet
yang digunakan 10,800,000
10,800,000
10,800,000
08 Penyediaan jasa
kebersihan kantor
43,058,350 11,923,700 21,201,350 21,201,350 100.00 38,121,350 38,121,350 100.00
Jumlah peralatan
kebersihan dan Bahan
pembersih
7,058,350
2,121,350
2,121,350
Jumlah Petugas
Kebersihan (Cleaning
Service)
36,000,000
19,080,000
36,000,000
10 Penyediaan alat
tulis kantor
Jumlah alat tulis kantor 47,130,050 25,867,400 50,000,000 49,965,800 99.93 42,845,500 42,518,500 99.24
11
Penyediaan Bahan
Cetakan dan
Penggandaan
23,625,000 9,721,500 20,815,000 20,781,600 99.84 17,095,000 19,454,600 113.80
Jumlah Penggandaan 22,000,000
19,840,000
16,120,000
Jumlah penjilidan 1,625,000
975,000
975,000
15
Penyediaan bahan
bacaan dan
peraturan
perundang-
undangan
Jumlah surat Kabar/koran 3,000,000 2,248,000 3,000,000 2,970,000 99.00 3,000,000 2,940,000 98.00
17
Penyediaan
makanan dan
minuman
Jumlah Makanan dan
Minuman
54,650,000 32,900,000 30,000,000 29,958,000 99.86 30,000,000 29,984,000 99.95
Jumlah Makanan 40,250,000
25,200,000
25,200,000
Jumlah Minuman 14,400,000
4,800,000
4,800,000
18
Rapat - rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
Jumlah Perjalanan Dinas
Keluar Daerah 350,000,000 393,759,501 286,000,000 282,220,219 98.68 156,000,000 252,053,374 161.57
19
Rapat - rapat
koordinasi dan
konsultasi dalam
daerah
Jumlah Perjalanan dinas
dalam Daerah 200,000,000 - 129,987,750 217,729,921 100.00 83,200,000 291,222,299 123.66
20
Penyediaan Jasa
administrasi
perkantoran
Jumlah tenaga
Administrasi
Perkantoran/honorer 290,000,000 114,430,900 171,589,750 162,289,750 94.58 205,189,750 203,114,750 98.99
RENJA DINAS PARIWISATA TA.2020
10
3. 04. 01. 02.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Persentase Sarana
Prasarana aparatur dalam
kondisi baik
414,969,800 316,600,000 140,897,950 131,545,450 93.36 344,443,800 570,973,597 165.77
03 Pembangunan
gedung kantor
Jumlah Bangunan Yang
dibangun 110,000,000 - 29,500,000 29,500,000 100.00 - -
Jumlah Pembatas Ruangan
Kantor
Jumlah Gudang yang
dibangun 110,000,000
29,500,000
-
Jumlah Galeri yang
dibangun
05
Pengadaan
Kendaraan Dinas
Operasional
Jumlah Pengadaan
Kendaraan Roda Dua 72,000,000 303,400,000 - -
- -
07
Pengadaan
perlengkapan
gedung kantor
Jumlah perlengkapan
gedung kantor yang
dibutuhkan
35,545,000 - 24,635,500 21,515,500 87.34 29,000,000 55,761,500 192.28
Papan nama ruangan
kantor, Gorden, Mesin
Pemotong Rumput,
Dispencer, APAR
24,635,500
-
Gorden, AC
29,000,000
AC, CCTV, Bel Kantor,
Dispencer,TV, Mesin
Pemotong Rumput)
35,545,000
09
Pengadaan
peralatan gedung
kantor
Jumlah peralatan gedung
kantor yang dibutuhkan 112,187,800 - 32,427,850 32,300,550 99.61 189,343,800 188,630,000 77.91
Komputer PC, Laptop,
Printer InkJet, Infocus 32,427,850
-
Komputer PC, Laptop,
Printer LaserJet,Printer
InkJet, Drone, Kamera
Underwater
-
189,343,800
Komputer PC, Laptop, UPS,
Hardisk eksternal 112,187,800
10 Pengadaan
Meubeleur
Jumlah Pengadaan
Meubeleur 20,197,000 - 9,490,000 9,490,000 100.00 - -
RENJA DINAS PARIWISATA TA.2020
11
Kursi Sofa, Lemari Arsip,
lemari Hias 20,197,000
9,490,000
- -
22
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Jumlah pemeliharaan
gedung kantor 25,000,000 - 13,744,600 13,744,400 100.00 95,000,000 303,460,000 327.13
Perbaikan Atap
Kantor,Pengecetan Gedung
Kantor
25,000,000
-
- -
24
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan
dinas/operasional yang
terpelihara
25,000,000 13,200,000 24,000,000 17,895,000 74.56 24,000,000 16,022,097 99.99
26
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
perlengkapan
gedung kantor
Jumlah perlengkapan
gedung kantor yang
terpelihara
5,040,000 - 2,100,000 2,100,000 100.00 2,100,000 2,100,000 299.99
28
Pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan gedung
kantor
Jumlah peralatan gedung
kantor yang terpelihara 10,000,000 - 5,000,000 5,000,000 100.00 5,000,000 5,000,000 299.99
3. 04. 01. 03. Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Tingkat Kepatuhan
Disiplin ASN 104,500,000 56,400,000 45,630,000 45,630,000 100.00 57,798,650 56,920,000 72.12
01
Pengadaan
mesin/kartu
absensi
Jumlah pengadaan mesin
Absensi - - - - - 18,798,650 17,920,000 73.33
02
Pengadaan pakaian
dinas beserta
perlengkapannya
Jumlah pengadaan
Pakaian dinas beserta
perlengkapannya
66,000,000 56,400,000 - - - - -
05
Pengadaan pakaian
Khusus hari-hari
tertentu
Jumlah pengadaan
pakaian khusus hari-hari
tertentu
38,500,000 - 45,630,000 45,630,000 100.00 39,000,000 39,000,000 299.99
3. 04. 01. 04.
Program Fasilitasi
pindah/Purna tugas
PNS
Persentase ASN yang
purna tugas yang
terfasilitasi sesuai
ketentuan
4,573,800 - - - - - -
01
Pemulangan
Pegawai yang
pensiun
Jumlah pegawai yang
pensiun 4,573,800 - - - - - -
RENJA DINAS PARIWISATA TA.2020
12
3. 04. 01. 05.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Persentase peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
61,500,000 - 8,002,500 6,630,500 82.86 48,160,375 14,635,375 39.37
01
Pendidikan dan
Pelatihan Formal
Jumlah Aparatur yang
terlatih, lulus dan
bersertifikasi
49,500,000 - - - - 40,000,000 6,500,000 29.13
06
pembinaan dan
pemantauan kerja
aparatur
Jumlah Dokumen
pembinaan dan
pemantauan kerja
aparatur
12,000,000 - 8,002,500 6,630,500 82.86 8,160,375 8,135,375 77.97
3. 04. 01. 06.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Tingkat ketepatan waktu
penyusunan laporan
kinerja dan keuangan
70,000,000 41,372,650 135,421,930 134,094,862 99.02 57,528,875 56,168,025 97.63
01
Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhitisar Realisasi
Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhitisar
Realisasi Kinerja SKPD
10,000,000 4,054,450 28,988,350 28,901,850 99.70 8,170,375 8,167,375 99.96
03
Penyusunan
Pelaporan
Prognosis
Realisasi Anggaran
Jumlah Laporan
Prognosis Realisasi
Anggaran
10,000,000 - 8,119,650 8,119,650 100.00 8,167,750 6,919,800 84.72
04
Penyusunan
Pelaporan
Keuangan Akhir
Tahun
Jumlah Laporan
Keuangan Akhir Tahun 10,000,000 3,068,600 - - - 8,167,750 8,093,800 99.09
05
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan dan
Anggaran SKPD
Jumlah Dokumen
Perencanaan dan
Anggaran SKPD 40,000,000 20,248,500 69,701,550 68,492,862 98.27 33,023,000 32,987,050 99.89
06
Monitoring dan
Identifikasi Potensi
guna Penyusunan
Perencanaan
Jumlah kegiatan
penyusunan perencanaan - 10,000,000 21,609,180 21,603,300 99.97 - -
17 Penyusunan
Laporan Keuangan
Jumlah dokumen
pertanggung jawaban - 4,001,100 7,003,200 6,977,200 99.63 - -
RENJA DINAS PARIWISATA TA.2020
13
dan Pertanggung
Jawaban Keuangan
SKPD
keuangan SKPD
3. 04. 01. 07.
Program
Pengambangan Sistim
Informasi Data
Persentase
Pengembangan Sistem
Informasi Data
- - 135,241,900 127,238,900 94.08 - -
01 Penyusunan Profil
SKPD
Jumlah dokumen cetak - - 135,241,900 219,132,799 94.08 - -
3. 04. 01. 08.
Program Perencanaan
Umum dan
pengendalian
pelaksanaan kegiatan
Persentase program dan
kegiatan dalam dokumen
RENJA terhadap
RENSTRA OPD
65,000,000 5,765,200 14,303,700 14,285,700 99.87 33,836,800 56,911,800 168.19
07
Penyediaan Jasa
Administrasi
Pengadaan Barang
dan Jasa
Jumlah Dokumen
Administrasi Pengadaan
Barang dan Jasa
20,000,000 5,765,200 14,303,700 14,285,700 99.87 14,190,000 21,665,000 152.68
02
Pembinaan dan
Pengendalian
Pelaksanaan
Program dan
Kegiatan
Jumlah Pembinaan dan
Pengendalian
Pelaksanaan Program dan
Kegiatan
45,000,000 - - - - 19,646,800 35,246,800 297.19
3. 04. 01. 15.
Program
Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
Persentase
pengembangan
Pemasaran Pariwisata
3,905,000,000 357,152,384 1,128,453,500 1,042,480,585 92.38 4,511,196,900 2,981,371,506 66.09
02
Peningkatan
pemanfaatan
teknologi informasi
dalam pemasaran
pariwisata
Jumlah Jenis
pemanfaatan teknologi
informasi dalam
pemasaran pariwisata
180,000,000 127,725,000 161,250,000 161,250,000 100.00 226,525,000 226,524,000 100.00
03
Pengembangan
Jaringan
Kerjasama Promosi
Pariwisata
Jumlah Event
Pengembangan Jaringan
Kerjasama Promosi
Pariwisata
1,150,000,000 - - - - - -
(Jakarta Fair, Pameran Luar
Daerah, Penjemputan tamu,
FPPN , fest. TMII)
1,150,000,000
RENJA DINAS PARIWISATA TA.2020
14
04
Koordinasi Dengan
Sektor Pendukung
Pariwisata
Jumlah Peserta Rapat
Koordinasi dengan sektor
pendukung pariwisata
100,000,000 - - - - - -
05
Pelaksanaan
Promosi Pariwisata
Nusantara Didalam
dan Luar Negeri
Jumlah Event Promosi
Pariwisata Nusantara
Didalam dan Luar Negeri
yang dilaksanakan/ diikuti.
1,750,000,000 229,427,384 967,203,500 881,230,585 91.11 4,284,671,900 2,754,847,506 91.39
Fest. Pulo Dua,FTL, FGP,
Fest. Tumpe, Festival
Tompotika, Festival Luar
Negeri, Fest. Salean.
1,750,000,000
09
Pembinaan
Pengawasan
Ekonomi Kreatif
Jumlah Event Pembinaan
Pengawasan Ekonomi
Kreatif
725,000,000 - - - - - -
Pembinaan Pengawasan
Ekraf, GTF, Fest. Tari, Fest.
Jaha/Ketupat, FBB/Pesta
Kesenian Bali, Padanga.
725,000,000
3. 04. 01. 16.
Program
Pengembangan
Destinasi Pariwisata
Persentase
pengembangan Obyek
wisata dan pemberdayaan
masyarakat pada Obyek
wisata
4,320,093,000 897,022,759 4,534,029,000 4,344,463,018 95.82 1,866,850,000 3,709,199,500 198.69
01
Pengembangan
objek pariwisata
unggulan
Jumlah Pengembangan
objek pariwisata unggulan 1,161,600,000 180,000,000 - - - 201,785,000 207,998,300 103.08
Menara pandang, Flying
Fox, Arena bermain anak,
Pertamanan
02
Peningkatan
pembangunan
sarana dan
prasarana
pariwisata
Jumlah pembangunan
sarana dan prasarana
pariwisata 1,575,293,000 - 4,515,837,000 4,330,196,018 95.89 1,274,000,000 3,131,994,000 113.21
RENJA DINAS PARIWISATA TA.2020
15
(Pembangunan TIC,
Pengembangan Air terjun
Nambo, Pengembangan
wisata pantai Pandanwangi
Toili Barat, Pengembangan
OW Bukit Teletabis,
Pembangunan Mushala OW
Salodik, penunjuk arah OW,
Jalan setapak/pedestrian
wisata mangrove Luktim)
03
Pengembangan
Jenis dan Paket
Wisata Unggulan
Jumlah Pengembangan
Jenis dan Paket Wisata
Unggulan
360,000,000 - - - - 200,000,000 199,900,000 77.73
Pengembangan Wisata
Hutan Mangrove Batui
Selatan, Pengembangan
Wisata Alam dan Wisata
Agro Desa Lenyek,
Pengembangan Wisata
Agro Kec. Simpang Raya,
Pengadaan Paddling
04
Pelaksanaan
Koordinasi
pembangunan
objek wisata dgn
lembaga/dunia
usaha
500,000,000 - - - - 110,250,000 118,651,000 23.001
Jumlah Peserta rapat dalam
rangka pembinaan PHRI
Jumlah Peserta Rapat Kerja
Tata Kelola Destinasi wisata
Jumlah Laporan Hasil
RAKOR & RAKER Luar
Daerah
05
Pemantauan dan
evaluasi
pelaksanaan
program
pengembangan
destinasi
Jumlah Laporan Hasil
Pemantauan Pelaksanaan
Pembangunan,
Pengembangan dan
pengelolaan Destinasi
Wisata
111,600,000 - - - - - -
RENJA DINAS PARIWISATA TA.2020
16
pariwisata
06
Pengembangan
Daerah Tujuan
Wisata
Jumlah Pengembangan
Daerah Tujuan Wisata 211,600,000 - - - - - -
(Pengembangan OW Pantai
Kalibosi , Pantai Minahaki)
07
Pengembangan,
Sosialisasi dan
Penerapan Serta
Pengawasan
Standarisasi
Jumlah Peserta
Sosialisasi peningkatan
pengelolaan daya tarik
wisata
400,000,000 - - - - - -
08 Pembentukan dan
Pembinaan PHRI
Jumlah Kegiatan
Pembentukan dan
Pembinaan PHRI
- 38,763,300 - - - 80,815,000 50,656,200 91.92
10
Penyuluhan
Pembinaan
Kelompok Sadar
Wisata
Jumlah Kegiatan
Penyuluh Pembinaan
Kelompok Sadar Wisata - 678,259,459 18,192,000 14,267,000 78.42 - -
3. 04. 01. 18
Program
Penyelenggaraan
Kegiatan Kelembagaan
dan Pengembangan
Ekonomi Kreatif
Persentase
Penyelenggaraan
Kegiatan Kelembagaan
dan Pengembangan
Ekonomi Kreatif
1,525,000,000 59,908,800 - - - - -
01
Pengembangan
Kreatifitas di
Bidang Ekonomi
Kreatif yang
mendukung
Kepariwisataan
775,000,000 59,908,800 - - - - -
Jumlah Kelompok Ekraf
yang dibina dan didampingi
dalam RELASI
Jumlah Peserta Lomba
Desain Identitas Lokal
RENJA DINAS PARIWISATA TA.2020
17
Jumlah Peserta Workshop
pembuatan handycraft
Jumlah Event
pengembangan Ekonomi
Kreatif yang mendukung
Kepariwisataan.
02
Dukungan
Penguatan
Kelembagaan
Ekonomi Kreatif
Berbasis Budaya
750,000,000 - - - - - -
Pendataan Prasarana
Pendukung Usaha Ekonomi
Kreatif
Jumlah alat Pendukung
Usaha Ekraf
Jumlah Peserta Pasar
Ekonomi Kreatif
Jumlah Peserta Festival
lagu Lagu daerah
3. 04. 01. 19.
Program Peningkatan
SDM Aparatur dan
Kelembagaan
Kepariwisataan
Persentase Peningkatan
SDM Aparatur dan
Kelembagaan
kepariwisataan
2,220,000,000 - 948,920,700 882,080,727 92.96 764,072,500 771,654,588 299.77
01
Pengembangan
SDM Aparatur di
bidang
kepariwisataan
1,150,000,000 - 708,251,350 643,287,000 90.83 - -
Jumlah POKDARWIS yang
dibina
Jumlah Peserta yang
mengikuti Ajang Pageant
Jumlah Peserta yang
mengikuti BIMTEK Aparatur
bidang Kepariwisataan
RENJA DINAS PARIWISATA TA.2020
18
02
Pelatihan
peningkatan
kapasitas SDM dan
kelembagaan
Kelompok Sadar
wisata
750,000,000 - 182,438,000 180,862,000 99.14 670,322,500 663,579,588 72.77
Jumlah Peserta Tatu Udu
Atu Igo Banggai
Jumlah Anggota
POKDARWIS yang
mengikuti Workshop
Jumlah Peserta BIMTEK
GENPI Luwuk Banggai
Jumlah Peserta Workshop
Pembuatan Natcos untuk
Ajang Pageant
Jumlah Peserta Forum
Diskusi IPPB
Jumlah Penggiat Seni dan
Kepariwisataan yang
menerima penghargaan.
03
Pembentukan
kelompok Pramuka
Wisata
100,000,000 - - - - - -
Jumlah Pengurus Pramuka
SAKA PARIWISATA
Jumlah Anggota Pramuka
Saka Pariwisata
Jumlah kegiatan Pramuka
SAKA PARIWISATA yang
dilaksanakan
04
Pembentukan
kelompok sadar
wisata
Jumlah POKDARWIS yang
terbentuk 180,000,000 - 58,231,350 57,931,727 99.49 93,750,000 108,075,000 223.12
06
Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan
Jumlah Laporan Hasil
Monitoring Kegiatan
Kelompok Sadar Wisata
40,000,000 - - - - - -
RENJA DINAS PARIWISATA TA.2020
19
3. 04. 01. 20.
Program
Penyelenggaraan Bina
Industri Pariwisata
Persentase
Penyelenggaraan Bina
Industri pariwisata 150,000,000 - 318,928,250 315,813,628 99.02 678,583,500 407,086,470 37.77
01 Pengembangan
Industri Pariwisata
Jumlah peserta Pelatihan /
Workshop Pengembangan
Industri Pariwisata
200,000,000 - 175,610,000 172,914,128 98.46 90,978,500 59,905,000 93.23
02
Pendukung
kegiatan meliputi
standarisasi dan
sertifikasi usaha
industri pariwisata
300,000,000 - 94,491,350 94,072,600 99.56 68,525,000 63,436,500 71.39
Jumlah Peserta yang
mengikuti Workshop
Pengembangan dan kualitas
keragaman Kemasan
Jumlah hasil usaha ekonomi
kreatif yang dipamerkan
dalam pameran Produk
Kerajinan dan Kearifan
Lokal
03
Pengembangan
Kemitraan Usaha
Industri Pariwisata
600,000,000 - 48,826,900 48,826,900 100.00 519,080,000 283,744,970 31.99
Jumlah Kelompok Usaha
Ekraf yang terbentuk
Jumlah Kelompok Wisata
Kuliner yang dikembangkan
RENJA DINAS PARIWISATA TA.2020
20
Jumlah Peserta yang
mengikuti Festival Kuliner
Jumlah Hasil ekonomi
Kreatif yang dipamerkan
pada Pameran Expo
04
Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan
Jumlah Laporan
Monitoring Pelaksanaan,
pengawasan dan
pemantauan usaha
Pariwisata
150,000,000 - - - - - -
15,000,000,000 2,345,233,342 8,169,222,280 7,770,261,935 95.12 8,984,722,000 9,350,400,408
KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN BANGGAI
Drs. PAIMAN KARTO, MM
Pembina Tingkat I, IV/b
Nip. 19630612 198903 1 013
RENJA DINAS PARIWISATA TA.2020
21
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten
Banggai
Perencanaan akan sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan suatu
capaian program kegiatan, oleh karena itu dalam menyusun perencanaan
program hendaknya diperhatikan indikator kinerja sebagai acuan pelaksanaan
program dalam pencapaian perencanaan yang dimaksud.
Penetapan indikator kinerja sangat penting mengingat fungsinya
sebagai pengukur atau penentu keberhasilan atau kegagalan instansi
pemerintah dalam melaksanakan rencana-rencana strategisnya. Indikator
merupakan alat yang digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu kondisi.
Sementara itu indikator kinerja merupakan indikator yang menjelaskan
mengenai kinerja.
Hal-hal yang direncanakan dalam Dinas Pariwisata akan menjadi kinerja
yang akan diukur keberhasilan pencapaian kinerjanya dengan menggunakan
indikator kinerja. Kinerja dapat diartikan sebagai hasil/keluaran dari
program/kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan
penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur
kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk
pencapaian suatu kebijakan/program/kegiatan dan sekaligus untuk
mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas. Pencapaian kinerja, sasaran
merupakan gambaran ketercapaian seluruh aktivitas yang diarahkan dalam
pencapaian sasaran organisasi, sebagaimana dituangkan dalam sasaran misi
DinasPariwisata.
RENJA DINAS PARIWISATA TA.2020
22
TABEL T-C.30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PARIWISATA
KABUPATEN BANGGAI
NO INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
DAN KEGIATAN (OUTPUT)
Target Renstra Perangkat Daerah REALISASI CAPAIAN Proyeksi CATATAN
ANALISIS
SPM/ Standar
Nasional IKK
2017 2018 2019 2020 TARGET 2019 TARGET 2020 TARGET
2019
TARGET
2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1
Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata
6.64% 6.64% 6.64% 6.64% 6.64% 6.64% 6.64% 6.64%
Jumlah Jenis pemanfaatan teknologi
informasi dalam pemasaran pariwisata 5 Jenis 10 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis
Jumlah Event Pengembangan Jaringan
Kerjasama Promosi Pariwisata
5 Event 5 Event 5 Event 5 Event 4 Event 5 Event
(Jakarta Fair, IFW, CCM, Pameran Luar
Daerah, Penjemputan tamu, PPN)
Jumlah Peserta Rapat Koordinasi dengan
sektor pendukung pariwisata 50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang
Jumlah Event Promosi Pariwisata
Nusantara Didalam dan Luar Negeri yang
dilaksanakan/ diikuti.
9 Event 10 Event 7 Event 9 Event 10 Event 10 Event 10 Event 10 Event
Fest. Pulo Dua,FTL, FGP, Fest. Tumpe,
Festival Tompotika, Festival Luar Negeri,
Duta Wisata, Fest. Salean.
Jumlah Event Pembinaan Pengawasan
Ekonomi Kreatif
6 Event 11 Event 12 Event 12 Event 12 Event 12 Event
Pembinaan Pengawasan Ekraf, Fest. Kuliner,
Sulteng Expo, GTF, Fest. Tari, Fest.
Jaha/Ketupat, FBB/Pesta Kesenian bali,
padanga, Pameran Dalam Daerah, Pameran
Produk Kerajinan dan Kearifan Lokal.
RENJA DINAS PARIWISATA TA.2020
23
2
Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata
6.64% 6.64% 6.64% 6.64% 6.64% 6.64% 6.64% 6.64%
Jumlah Pengembangan objek pariwisata
unggulan 1 lokasi 1 Lokasi 2 Lokasi 2 Lokasi 2 Lokasi 2 Lokasi 2 Lokasi
Pembuatan Tempat Parkir, Menara
pandang, Flying Fox, Arena bermain anak,
Jembatan penghubung, Pertamanan
Jumlah pembangunan sarana dan prasarana
pariwisata
33 Jenis 10 Jenis 7 Jenis 7 Jenis 7 Jenis 7 Jenis 7 Jenis 8 Jenis
(Pembangunan TIC, Pengembangan Air
terjun Nambo, Pengembangan wisata
pantai Pandanwangi Toili Barat,
Pengembangan OW Bukit Teletabis,
Pembuatan Papan Sapta Pesona, penunjuk
arah OW, Jalan setapak/pedestrian wisata
mangrove Luktim, Pengadaan Paddling)
Jumlah Pengembangan Jenis dan Paket
Wisata Unggulan 1 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis
Pengembangan Wisata Hutan Mangrove
Batui Selatan, Pengembangan Wisata Alam
dan Wisata Agro Desa Lenyek,
Pengembangan Wisata Agro Kec. Simpang
Raya.
Jumlah Peserta rapat dalam rangka
pembinaan PHRI
150 Orang 150 Orang 150 Orang 150 Orang 150 Orang 150 Orang
Jumlah Peserta Rapat Kerja Tata Kelola
Destinasi
175 Orang 175 Orang 175 Orang 175 Orang 175 Orang 175 Orang
RENJA DINAS PARIWISATA TA.2020
24
Jumlah Laporan Hasil RAKOR & RAKER Luar
Daerah
5 Laporan 5 Laporan 5 Laporan 5 Laporan 5 Laporan 5 Laporan
Jumlah Laporan Hasil Pemantauan
Pelaksanaan Pembangunan,
Pengembangan dan pengelolaan Destinasi
Wisata
4 laporan 4 laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan
Jumlah Pengembangan Daerah Tujuan
Wisata
2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis
(Pengembangan OW Pantai Kalibosi , Pantai
Minahaki)
Jumlah Peserta Sosialisasi peningkatan
pengelolaan daya tarik wisata
300 Orang 300 Orang 300 Orang 300 Orang 300 Orang 300 Orang
Jumlah Kegiatan Pembentukan dan
Pembinaan PHRI
3 Kegiatan 3 Kegiatan 3 Kegiatan 3 Kegiatan 3 Kegiatan
Jumlah Kegiatan Penyuluh Pembinaan
Kelompok Sadar Wisata
1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
3
Presentase Industri Dan Kemitraan Ekraf
yang Memenuhi Standar Usaha Pariwisata
2.74% 2.74% 2.74% 2.74% 2.74% 2.74% 2.74% 2.74%
Jumlah Kelompok Ekraf yang dibina dan
didampingi dalam RELASI
5 Kelompok 6 Kelompok 7 Kelompok 7 Kelompok 7 Kelompok 7 Kelompok
Jumlah Peserta Lomba Desain Identitas
Lokal
20 orang 22 Orang 25 Orang 25 Orang 25 Orang 25 Orang
Jumlah Peserta Workshop pembuatan
handycraft
50 orang 65 Orang 75 Orang 75 Orang 75 Orang 75 Orang
RENJA DINAS PARIWISATA TA.2020
25
Jumlah Event Pengembangan Ekonomi
Kreatif yang Mendukung Kepariwisataan
3 Event 3 Event 3 Event 3 Event 3 Event 3 Event
Pendataan Prasarana Pendukung Usaha
Ekonomi Kreatif
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Jumlah alat Pendukung Usaha Ekraf
10 buah 13 buah 15 buah 15 buah 15 buah 15 buah
Jumlah Peserta Pasar Ekonomi Kreatif
35 Kelompok 40 Kelompok 45 Kelompok 45 Kelompok 45 Kelompok 45 Kelompok
Jumlah Peserta Festival lagu Lagu daerah
30 Orang 35 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang
4
Persentase Peningkatan Kualitas Sumber
Daya Kepariwisataan
3.98% 3.98% 3.98% 3.98% 3.98% 3.98% 3.98% 3.98%
Jumlah POKDARWIS yang dibina 3 Kelompok 3 Kelompok 3 Kelompok 3 Kelompok 3 Kelompok 3 Kelompok
Jumlah Peserta yang mengikuti Ajang
Pageant
12 Orang 12 Orang 12 Orang 12 Orang 12 Orang 12 Orang
Jumlah Peserta Sosialisasi dan Penerapan
Sapta Pesona
250 Orang 300 Orang 350 Orang 350 Orang 350 Orang 350 Orang
Jumlah Peserta yang mengikuti BIMTEK
Aparatur
22 Orang 22 Orang 22 Orang 22 Orang 22 Orang 22 Orang
Jumlah Peserta Tatu Udu Atu Igo Banggai
42 Orang 42 Orang 42 Orang 42 Orang 42 Orang 42 Orang
RENJA DINAS PARIWISATA TA.2020
26
Jumlah Anggota POKDARWIS yang
mengikuti Workshop
8 Orang 8 Orang 8 Orang 8 Orang 8 Orang 8 Orang
Jumlah Peserta BIMTEK GENPI Luwuk
Banggai
30 Orang 30 Orang 30 Orang 30 Orang 30 Orang 30 Orang
Jumlah Peserta Workshop Pembuatan
Natcos untuk Ajang Pageant
4 Orang 4 Orang 4 Orang 4 Orang 4 Orang 4 Orang
Jumlah Peserta Forum Diskusi IPPB
100 Orang 100 Orang 100 orang 100 orang 100 orang 100 orang
Jumlah Penggiat Seni dan Kepariwisataan
yang menerima penghargaan.
5 Orang 5 Orang 5 Orang 5 Orang 5 Orang 5 Orang
Jumlah Pengurus Pramuka SAKA
PARIWISATA yang dibentuk
25 Orang 25 Orang 25 Orang 25 Orang 25 Orang 25 Orang
Jumlah Anggota Pramuka Saka Pariwisata
50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang
Jumlah kegiatan Pramuka SAKA
PARIWISATA yang dilaksanakan
4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan
Jumlah POKDARWIS yang terbentuk
2 Kelompok 5 Kelompok 3 Kelompok 3 Kelompok 3 Kelompok 3 Kelompok 3 Kelompok 3 Kelompok
Jumlah Laporan Hasil Monitoring Kegiatan
Kelompok Sadar Wisata
4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan
RENJA DINAS PARIWISATA TA.2020
27
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas
PariwisataKabupaten Banggai.
2.3.1. Rendahnya Kesadaran Masyarakat
Dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya manusia khususnya
disekitar objek-objek wisata saat ini masih perlu ditingkatkan, untuk
dapat mengurangi beberapa permasalahan terkait pelaksanaan tugas
dan fungsi Dinas Pariwisata, antara lain sebagai berikut :
1. Masih kurangnya kesadaran pada masyarakat yang ada disekitar
objek wisata sehingga keberadaan objek wisata tersebut tidak
terawat dengan baik dan hanya menunggu penanganan dari
pemerintah atau dinas terkait.
2. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap keberadaan
objek wisata sehingga tidak begitu memanfaatkan keberadaan
objek wisata dalam cakupan ekonomi kreatif.
3. Belum terciptanya multiple efek dari keberadaan objek wisata
terhadap kesejahteraan masyarakat dan belum sepenuhnya
terlaksana Atraksi,Amenitas dan daya tarik wisata pada objek
wisata.
2.3.2. Permasalahan Dalam Lingkup SKPD
Berdasarkan fungsi pelayanan SKPD, Dinas Pariwisata Kabupaten
Banggai saat ini diperhadapkan pada beberapa permasalahan antara
lain sebagai berikut :
1. Arah kebijakan penganggaran dalam skala prioritas urusan
pariwisata masih dalam tahap penyesuaian dengan konsep SAKIP
2. Kesamaan dan ruang lingkup destinasi objek wisata dengan daerah
lain membutuhkan penanganan pada konsep pengembangan
pariwisata yang akurat agar dapat meningkatkan jumlah kunjungan
wisata.
3. Status kawasan objek wisata membutuhkan membutuhkan
penetapan dari pemerintah
4. Kualitas produk kepariwisataan yang belum begitu maksimal dan
masih memerlukan banyak pembenahan
5. Masih kurangnya pengembangan kesenian daerah dan Promosi
kepariwisataan dalam mewujudkan pengembangan nilai-nilai
kearifan lokal dan budaya pada lingkup kepariwisataan
6. Masih kurangnya sarana dan prasarana publik dan pengunjung,
serta belum adanya management pengelolaan objek wisata
7. Belum intensnya koordinasi antar stakeholders dan lembaga
pemerintah dalam urusan kepariwisataan daerah
RENJA DINAS PARIWISATA TA.2020
28
8. Belum tercapainya secara maksimal promosi pariwisata daerah baik
event,exibhisi,metting dan pameran.
9. Belum adanya kesamaan Visi tentang pengembangan industri
pariwisata di Kabupaten Banggai.
10. Belum optimalnya dukungan pemerintah pada objek wisata yang
masih terkendala dalam status kepemilikan tanah warga sehingga
kesulitan dalam pengembangan objek wisata tersebut.
11. Belum tercapainya secara maksimal promosi dan pemasaran
pariwisata baik didalam negeri maupun di luar negeri.
12. Perlu manajemen pengelolaan objek wisata guna mencapai target
pendapatan asli daerah (PAD)
2.3.3.Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah
Berdasarkan fungsi pelayanan SKPD terhadap Visi dan Misi kepala
daerah Kabupaten Banggai 2016-2021 yaitu :
" Mewujudkan Kabupaten Banggai sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
pertanian dan kemaritiman berbasis kearifan lokal dan budaya"
yang di jabarkan pada Misi ke-VI (Enam) yaitu :
" Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Daya Saing Daerah"
Sejak tahun 2017 Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai telah
melaksanakan beberapa kegiatan sebagai upaya melaksanakan misi
Kabupaten Banggai.
Kepala Daerah sesuai tugas pokok Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai
sebagai ukuran kinerja sebagai berikut :
1. Kegiatan Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
2. Kegiatan Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
3. Kegiatan Bidang Pemasaran Pariwisata;
4. Kegiatan Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif.
2.3.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan Perangkat Daerah
Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat
daerah dapat dipetakan dengan menelaah Kelebihan, Kekurangan,
Peluang dan Hambatan yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur
tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan Visi
dan Misi serta Strategi Instansi Pemerintah.
1. Kelebihan (Strength)
a) Potensi Objek Wisata yang tersedia
b) Karakteristik daerah
c) Peranan Satuan Kerja dalam memfasilitasi kepariwisataan
RENJA DINAS PARIWISATA TA.2020
29
d) Peranan Kelompok Sadar Wisata
2. Kekurangan (Weaknesses)
a) Alokasi Anggaran yang terbatas
b) Sember Daya Manusia
c) Respon dari masyarakat disekitar objek wisata
d) Kurangnya Tim Pengelola objek wisata
e) Sarana penunjang pada objek wisata
f) Legalitas lahan dan lokasi objek wisata
g) Pembinaan pada usaha pariwisata
h) Perlunya SOP sebagai penertiban Rekomendasi usaha
i) Perlunya PERDA untuk usaha pariwisata
j) Informasi kepariwisataan Kabupaten Banggai yang belum
maksimal,
k) Pengaruh Nomenklatur
3. Peluang (Opportunities)
a) Potensi keanekaragaman dan kekayaan pariwisata yang dimiliki
cukup beragam;
b) Posisi strategis kewilayahan yang berada di zona industry dan
persinggahan;
c) Terbukanya peluang kerjasama dan kemitraan dengan berbagai
pihak dalam pembangunan pariwisata;
d) Perkembangan trend pasar wisatawan dan tanggapan positif
masyarakat;
e) Peningkatan investasi pariwisata melalui Pengembangan
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata;
f) Bonus demografi (kondisi saat jumlah penduduk usia
nonproduktif lebih sedikit daripada jumlah penduduk produktif).
Pada kondisi itu, ketergantungan penduduk usia nonproduktif
terhadap penduduk produktif berada pada titik rendah sehingga
dapat mempercepat pertumbuhan perekonomian suatu daerah.
g) Keseriusan dan minat pemerintah daerah dalam
mengembangkan sector pariwisata sebagai sector penyumbang
devisa daerah.
4. Hambatan (Threats)
a) Persaingan kepariwisataan daerah lain yang sejenis
b) Investasi belum berorientasi pada pemberdayaan sumberdaya
local dan penciptaan sumber devisa unggulan
c) Masuknya pengaruh negative pariwisata asing yang dapat
mengikis budaya dan kearifan lokal
d) Belum optimalnya dukungan masyarakat,organisasi
profesi,pelaku pariwisata,ekonomi kreatif serta dunia usaha
dalam usaha pariwisata
RENJA DINAS PARIWISATA TA.2020
30
e) Isu keamanan,kesehatan,lingkungan,ekonomi,social,budaya dan
bencana alam.
f) Kesadaran masyarakat belum dalam taraf action dan menunggu
peran serta pemerintah
g) Penganggaran belum memadai sehingga diperlukan sinergitas
eksekutif dan legislative.
5. Strategi (Stategic)
1. Penetapan Zona Wisata sebagai upaya meningkatkan daya saing
kepariwisataan, payung hukum dan legitimasi program.
2. Membangun sarana dan prasaran objek wisata unggulan
Kabupaten Banggai
3. Menumbuh kembangkan sektor industry kreatif kepariwisataan
4. Peningkatan dan pengembangan sumber daya kepariwisataan
daerah
5. Menumbuh kembangkan kreatifitas seni dan kearifan lokal di
Kabupaten Banggai
6. Meningkatkan Promosi dan pertunjukan seni budaya daerah dalam
rangka memperkenalkan dan melestarikan seni budaya daerah.
7. Menyusun Rencana Induk Pariwisata Daerah RIPDA
2.3.5 Formulasi Isu-isu Strategis
Pembangunan pariwisata skala Kabupaten tidak terlepas dari kebijakan
jangka menengah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui
Kementerian Pariwisata yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang
pariwisata. Seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 92 Tahun
2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24
Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Kementerian
Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara, Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 10
tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Instruksi Presiden Republik
Indonesia Nomor: 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi
Kreatif sehingga sasaran jangka menengah pembangunan pariwisata
dan ekonomi kreatif mengalami perubahan dan penyesuaian. Demikian
pula halnya dengan kebijakan pembangunan pariwisata yang
dilaksanakan harus memperhatikan pula sasaran prioritas yang telah
ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai bentuk
sinergitas antara Pemerintah Pusat – Pemerintah Provinsi – Pemerintah
Kabupaten/Kota, mengingat otonomi daerah yang dilaksanakan berada
pada pemerintah kabupaten/kota. Keterkaitan antara sasaran jangka
menengah Kementerian/Lembaga dan Kabupaten/Kota.
Berdasarkan Visi, Misi, program Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai
tahun 2016-2021, terdapat beberapa hal yang akan menjadi
RENJA DINAS PARIWISATA TA.2020
31
konsentrasi dan prioritas khususnya yang berkaitan dengan urusan
Kepariwisataan, yakni :
1. Meningkatnya apresiasi, kreativitas dan produktivitas terhadap
keragaman seni budaya daerah;
2. Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing;
3. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan
pergerakan wisatawan nusantara;
4. Mendukung peningkatan kontribusi pariwisata bagi perekonomian
terhadap PAD, lapangan kerja, dan investasi;
5. Meningkatnya kapasitas SDM aparatur/industri dan masyarakat
bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
6. Meningkatnya kapasitas untuk penelitian dan pengembangan di
bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
7. Meningkatnya investasi di sektor pariwisata;
8. Meningkatnya citra kepariwisataan daerah;
9. Terciptanya diversifikasi destinasi pariwisata;
10. Terciptanya pemasaran pariwisata yang efektif dan efisien;
11. Meningkatnya unit usaha sektor ekonomi kreatif;
12. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ekonomi kreatif;
13. Terciptanya ruang publik bagi masyarakat;
14. Meningkatnya kualitas konten dan jejaring pelaku di sektor ekonomi
kreatif.
Dari hasil analisis terhadap isu-isu dalam pembangunan pariwisata
selanjutnya dikelompokan ke dalam 6 (enam) isu strategis sebagai
berikut:
1. BELUM OPTIMALNYA PROMOSI PARIWISATA DAERAH
Pengembangan jejaring pemasaran pariwisata dalam maupun luar
negeri;Pengembangan Website dan sarana promosi lainnya.
2. BELUM OPTIMALNYA PENATAAN DAN PENGELOLAAN
DESTINASI (OBJEK WISATA)
Pengembangan sumber daya pariwisata menjadi destinasi wisata
yang berdaya saing; member peluang yang sebesar-besarnya
kepada masyarakat dan investor untuk pengelolaan oyek wisata.
3. TINGKAT SADAR WISATA MASYARAKAT MASIH RENDAH
Perlindungan terhadap sumber daya pariwisata alam dan budaya;
kesadaran masyarakat akan industri pariwisata; penguatan
kelembagaan masyarakat yang berdaya dan berkelanjutan
(sustainable)
RENJA DINAS PARIWISATA TA.2020
32
4. BELUM OPTIMALNYA KETERSEDIAAN SARANA DAN
PRASARANA PENDUKUNG PARIWISATA
Peningkatan Infrastuktur obyek daya tarik wisata; peningkatan dan
pengadaan sarana dan prasarana kepariwisataan dan
pengembangan dan pelestarian seni dan budaya asli daerah
5. BELUM OPTIMALNYA KETERSEDIAAN DAN KOMPETENSI
SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA
Peningkatan kapasitas SDM dalam perencanaan, pengelolaan, dan
peningkatan mutu kepariwisataan daerah dengan inovasi dan kreasi
seni dan budaya;
6. BELUM OPTIMALNYA DUKUNGAN PEMERINTAH,
MASYARAKAT, ORGANISASI PROFESI, PELAKU PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF SERTA DUNIA USAHA DALAM
PEMBANGUNAN EKONOMI KREATIF DAERAH
Pengembangan kelembagaan masyarakat sebagai pengelola
pariwisata dan Usaha kreatif; peningkatan pengelolaan dan
manajemen usaha pariwisata yang dikelola pemerintah,masyarakat
dan investor Khususnya penetapan Zona Wisata dan penyusunan
Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) yang
telah ditetapkan sebagai payung hukum pembangunan
Kepariwisataan di Kabupaten Banggai.
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Penyusunan dokumen rencana tahunan dilakukan melalui proses
koordinasi antara instansi pemerintah daerah dan proses partisipasi seluruh
pelaku pembangunan untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) Tahun 2019. Selanjutnya proses penyusunan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Tahun 2018 diawali dengan penyusunan Rancangan
Awal (Ranwal RKPD) yang merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana
Kerja (Renja) Tahun 2019 yang ditetapkan setelah memperoleh pengesahan
oleh Kepala Daerah.
Sehubungan dengan itu dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan
perlu dilakukan review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2018
sebagaimana Tabel T-C.31. berikut :
RENJA DINAS PARIWISATA TA.2020
34
TABEL T-C.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 2018
DINAS PARIWISATA KABUPATEN BANGGAI
diisi rancangan awal pagu 2019
Rp. 15 M
Diisi rancangan akhir pagu 2019
Rp. 9 M
NO
Rancangan Awal RKPD
Hasil Analisa Kebutuhan
CATATAN
PENTING
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp)
Program/Kegiata
n Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Tingkat Pemanfaatan
Administrasi
Perkantoran
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
01 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Kec.
Luwuk
5,100,000
01 Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
Kec.
Luwuk
3,999,000
Jumlah Materai 3000
500 Lembar Jumlah Materai 3000 333
Lembar
999,000
Jumlah Materai 6000
600 Lembar Jumlah Materai 6000 500
Lembar
3,000,000
02 Penyediaan Jasa
Komunikasi Sumber Daya
Air dan Listrik
Kec.
Luwuk
42,800,000
02 Penyediaan Jasa
Komunikasi
Sumber Daya Air
dan Listrik
Kec.
Luwuk
66,400,000
Jumlah jaringan
telepon yang
digunakan
1 Jaringan
Jumlah jaringan telepon
yang digunakan 1 Tahun
4,000,000
RENJA DINAS PARIWISATA TA.2020
35
Jumlah jaringan air
yang digunakan
1 Jaringan
Jumlah jaringan air yang
digunakan 1 Tahun
2,000,000
Jumlah jaringan listrik
yang digunakan
1 Jaringan
Jumlah jaringan listrik
yang digunakan 1 Tahun
50,400,000
Jumlah jaringan
internet yang
digunakan
1 Jaringan
Jumlah jaringan internet
yang digunakan 1 Tahun
10,000,000
08 Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Kec.
Luwuk
43,058,350
08 Penyediaan Jasa
Kebersihan
Kantor
Kec.
Luwuk
51,334,350
RENJA DINAS PARIWISATA TA.2020
36
Jumlah peralatan
kebersihan dan Bahan
pembersih
13 Jenis
Jumlah peralatan
kebersihan dan Bahan
pembersih
1 Paket
15,334,350
Jumlah Petugas
Kebersihan (Cleaning
Service)
3 Orang
Jumlah Petugas
Kebersihan (Cleaning
Service)
3 Orang
36,000,000
10 Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Kec.
Luwuk
Jumlah alat tulis
kantor
42 Jenis
47,130,050
10 Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Kec.
Luwuk Jumlah alat tulis kantor 1 Paket
43,000,000
11 Penyediaan Barang Cetak
dan Penggadaan
Kec.
Luwuk
23,625,000
11 Penyediaan
Barang Cetak dan
Penggadaan
Kec.
Luwuk
20,156,000
Jumlah Penggandaan 55.000
Lembr
Jumlah Penggandaan
50.000 Lbr
20,000,000
Jumlah penjilidan 250 Buah
Jumlah penjilidan
24 Buah
156,000
15 Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
undangan
Kec.
Luwuk
Jumlah surat
Kabar/koran 2 Terbitan
3,000,000
15 Penyediaan
Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang-
undanga
Kec.
Luwuk
Jumlah surat
Kabar/koran 1 Tahun
3,000,000
17 Penyediaan Makanan dan
Minuman
Kec.
Luwuk
54,650,000
17 Penyediaan
Makanan dan
Minuman
Kec.
Luwuk
39,875,000
RENJA DINAS PARIWISATA TA.2020
37
Jumlah Makanan
1150 Dos
Jumlah Makanan
1 Paket
29,000,000
Jumlah Minuman
1200 Dos
Jumlah Minuman
1 Paket
10,875,000
18 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Keluar Daerah
Dalam
& Luar
daerah
Jumlah Perjalanan
Dinas Keluar Daerah 27 kali
350,000,00
0
18 Rapat-rapat
Koordinasi dan
Konsultasi Keluar
Daerah
Dalam
& Luar
daerah
Jumlah Perjalanan
Dinas Keluar Daerah 1 Ls
156,000,000
19 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
Kec.
Luwuk
Jumlah Perjalanan
dinas dalam Daerah
200 kali
200,000,00
0
19 Rapat-rapat
Koordinasi dan
Konsultasi Dalam
Daerah
Kec.
Luwuk
Jumlah Perjalanan dinas
dalam Daerah
1 Ls
125,000,000
20 Penyediaan Tenaga
Pendukung Teknis dan
Administrasi Perkantoran
Kec.
Luwuk
Jumlah tenaga
Administrasi
Perkantoran/honorer
24 Orang
290,000,00
0
20 Penyediaan
Tenaga
Pendukung
Teknis dan
Administrasi
Perkantoran
Kec.
Luwuk
Jumlah tenaga
Administrasi
Perkantoran/honorer
25 Orang
305,700,000
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Persentase Sarana
Prasarana aparatur
dalam kondisi baik
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Persentase Sarana
Prasarana aparatur
dalam kondisi baik
3 Jenis
RENJA DINAS PARIWISATA TA.2020
38
03 Pembangunan gedung
kantor
Kec.
Luwuk
Jumlah Bangunan
Yang dibangun
1 Unit
110,000,00
0
03 Pembangunan
gedung kantor
Kec.
Luwuk Jumlah Bangunan Yang
dibangun
Jumlah Pembatas
Ruangan Kantor
Jumlah Pembatas
Ruangan Kantor
Jumlah Gudang yang
dibangun
Jumlah Gudang yang
dibangun
Jumlah Galeri yang
dibangun
Jumlah Galeri yang
dibangun
05
Pengadaan Kendaraan
Dinas Operasional
Jumlah Pengadaan
Kendaraan Roda Dua
4 Unit
72,000,000 05
Pengadaan
Kendaraan Dinas
Operasional
Jumlah Pengadaan
Kendaraan Roda Dua
07 Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
Kec.
Luwuk
Jumlah perlengkapan
gedung kantor yang
dibutuhkan
6 Jenis
35,545,000
07 Pengadaan
Perlengkapan
Gedung Kantor
Kec.
Luwuk
Jumlah perlengkapan
gedung kantor yang
dibutuhkan
3 Jenis
11,420,000
Papan nama ruangan
kantor, Gorden, Mesin
Pemotong Rumput,
Dispencer, APAR
Papan nama ruangan
kantor, Gorden, Mesin
Pemotong Rumput,
Dispencer, APAR
Gorden, AC Gorden, AC
AC, CCTV, Bel
Kantor, Dispencer,TV,
Mesin Pemotong
Rumput)
Bel Kantor, Mesin
Pemotong Rumput, AC 3 Paket
11,420,000
RENJA DINAS PARIWISATA TA.2020
39
09 Pengadaan peralatan
Gedung kantor
Kec.
Luwuk Jumlah peralatan
gedung kantor yang
dibutuhkan
4 Jenis
112,187,80
0
09 Pengadaan
peralatan Gedung
kantor
Kec.
Luwuk Jumlah peralatan
gedung kantor yang
dibutuhkan
21,500,000
Komputer PC, Laptop,
Printer InkJet, Infocus
Laptop, Printer InkJet
2 Jenis
21,500,000
Komputer PC, Laptop,
Printer
LaserJet,Printer
InkJet, Drone, Kamera
Underwater
Komputer PC, Laptop,
Printer LaserJet,Printer
InkJet, Drone, Kamera
Underwater
Komputer PC, Laptop,
UPS, Hardisk
eksternal
Komputer PC, Laptop,
UPS, Hardisk eksternal
10 Pengadaan Meubelair Kec.
Luwuk
Jumlah Pengadaan
Meubeleur 3 Jenis
20,197,000
10
Kursi Sofa, Lemari
Arsip, lemari Hias
Kursi Sofa, Lemari Arsip,
lemari Hias
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Kec.
Luwuk
Jumlah pemeliharaan
gedung kantor 2 Jenis
25,000,000
22 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Kec.
Luwuk
Jumlah pemeliharaan
gedung kantor
25,000,000
Perbaikan Atap
Kantor,Pengecetan
Gedung Kantor
Perbaikan Atap
Kantor,Pengecetan
Gedung Kantor 2 Paket
25,000,000
RENJA DINAS PARIWISATA TA.2020
40
24 Pemeliharaan rutin/Berkala
Kendaraan dinas Opersional
Kec.
Luwuk Jumlah Kendaraan
dinas/operasional
yang terpelihara
15 Unit
25,000,000
24 Pemeliharaan
rutin/Berkala
Kendaraan dinas
Opersional
Kec.
Luwuk Jumlah Kendaraan
dinas/operasional yang
terpelihara
2 Unit
24,000,000
26 Pemeliharaan Rutin/Berkala
perlengkapan Gedung
Kantor
Kec.
Luwuk Jumlah perlengkapan
gedung kantor yang
terpelihara
12 Unit
5,040,000
26 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
perlengkapan
Gedung Kantor
Kec.
Luwuk Jumlah perlengkapan
gedung kantor yang
terpelihara
5 Unit
2,100,000
28 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Kec.
Luwuk Jumlah peralatan
gedung kantor yang
terpelihara
20 Unit
10,000,000
28 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan Gedung
Kantor
Kec.
Luwuk Jumlah peralatan
gedung kantor yang
terpelihara
10 Unit
5,000,000
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Tingkat Kepatuhan
Disiplin ASN
Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Tingkat Kepatuhan
Disiplin ASN
01 Pengadaan mesin/kartu
absensi
Kec.
Luwuk
Jumlah pengadaan
mesin Absensi
01
Pengadaan
mesin/kartu
absensi
Kec.
Luwuk
Jumlah pengadaan
mesin Absensi
02 Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
Kec.
Luwuk Jumlah pengadaan
Pakaian dinas beserta
perlengkapannya
55 Pasang
66,000,000 02
Pengadaan
pakaian dinas
beserta
perlengkapannya
Kec.
Luwuk Jumlah pengadaan
Pakaian dinas beserta
perlengkapannya
05 Pengadaan pakaian Khusus
hari-hari tertentu
Kec.
Luwuk
Jumlah pengadaan
pakaian khusus hari-
hari tertentu 55 Pasang
38,500,000 05
Pengadaan
pakaian Khusus
hari-hari tertentu
Kec.
Luwuk
Jumlah pengadaan
pakaian khusus hari-hari
tertentu
RENJA DINAS PARIWISATA TA.2020
41
Program Fasilitasi
pindah/Purna tugas PNS
Kec.
Luwuk
Persentase ASN yang
purna tugas yang
terfasilitasi sesuai
ketentuan
Program Fasilitasi
pindah/Purna
tugas PNS
Kec.
Luwuk Persentase ASN yang
purna tugas yang
terfasilitasi sesuai
ketentuan
01 Pemulangan Pegawai yang
pensiun
Kec.
Luwuk Jumlah pegawai yang
pensiun 1 Orang
4,573,800 01
Pemulangan
Pegawai yang
pension
Kec.
Luwuk Jumlah pegawai yang
pensiun 1 Ls
4,650,000
Program peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Persentase
peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Program
peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Persentase peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
04 pembinaan dan pemantauan
kerja aparatur
Kec.
Luwuk Jumlah Dokumen
pembinaan dan
pemantauan kerja
aparatur
3
Dokumen
12,000,000 04
pembinaan dan
pemantauan kerja
aparatur
Kec.
Luwuk Jumlah Dokumen
pembinaan dan
pemantauan kerja
aparatur
3
Dokumen
12,000,000
01 Pendidikan dan Pelatihan
Formal
Kec.
Luwuk
Jumlah Aparatur yang
terlatih, lulus dan
bersertifikasi
9 Orang
49,500,000 01
Pendidikan dan
Pelatihan Formal
Kec.
Luwuk Jumlah Aparatur yang
terlatih, lulus dan
bersertifikasi
04 pembinaan dan pemantauan
kerja aparatur
Kec.
Luwuk
Jumlah Dokumen
pembinaan dan
pemantauan kerja
aparatur
04
pembinaan dan
pemantauan kerja
aparatur
Kec.
Luwuk Jumlah Dokumen
pembinaan dan
pemantauan kerja
aparatur
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Tingkat ketepatan
waktu penyusunan
laporan kinerja dan
keuangan
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Tingkat ketepatan waktu
penyusunan laporan
kinerja dan keuangan
RENJA DINAS PARIWISATA TA.2020
42
Capaian Kinerja
dan Keuangan
01 Penyusunan Laporan
capaian Kineja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Kec.
Luwuk
Jumlah Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhitisar Realisasi
Kinerja SKPD 1 Laporan
10,000,000
01 Penyusunan
Laporan capaian
Kineja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Kec.
Luwuk
Jumlah Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhitisar Realisasi
Kinerja SKPD 1 Laporan
8,000,000
03 Penyusunan Pelaporan
Prognosis Realisasi
Anggaran
Kec.
Luwuk
Jumlah Laporan
Prognosis Realisasi
Anggaran 1 Laporan
10,000,000
03 Penyusunan
Pelaporan
Prognosis
Realisasi
Anggaran
Kec.
Luwuk
Jumlah Laporan
Prognosis Realisasi
Anggaran 1 Laporan
7,000,000
04 Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun
Kec.
Luwuk Jumlah Laporan
Keuangan Akhir
Tahun
1 Laporan
10,000,000 04
Penyusunan
Pelaporan
Keuangan Akhir
Tahun
Kec.
Luwuk
Jumlah Laporan
Keuangan Akhir Tahun 1 Laporan
7,000,000
05
Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Anggaran
SKPD
Kec.
Luwuk
Jumlah Dokumen
Perencanaan dan
Anggaran SKPD 5 Dokumen
40,000,000 05
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan dan
Anggaran SKPD
Kec.
Luwuk
Jumlah Dokumen
Perencanaan dan
Anggaran SKPD 5
Dokumen
40,000,000
06
Monitoring dan Identifikasi
Potensi guna Penyusunan
Perencanaan
Kec.
Luwuk
Jumlah kegiatan
penyusunan
perencanaan
06
Monitoring dan
Identifikasi
Potensi guna
Penyusunan
Perencanaan
Kec.
Luwuk
Jumlah kegiatan
penyusunan
perencanaan
RENJA DINAS PARIWISATA TA.2020
43
17
Penyusunan Laporan
Keuangan dan Pertanggung
Jawaban Keuangan SKPD
Kec.
Luwuk
Jumlah dokumen
pertanggung jawaban
keuangan SKPD
17
Penyusunan
Laporan
Keuangan dan
Pertanggung
Jawaban
Keuangan SKPD
Kec.
Luwuk
Jumlah dokumen
pertanggung jawaban
keuangan SKPD
Program Pengembangan
Sisitim Informasi Data
Persentase
Pengembangan
Sistem Informasi Data
Program
Pengembangan
Sisitim Informasi
Data
Persentase
Pengembangan Sistem
Informasi Data
01 Penyusunan Profil SKPD
Kec.
Luwuk
Jumlah dokumen
cetak
01 Penyusunan Profil
SKPD
Kec.
Luwuk
Jumlah dokumen cetak
Program Perencanaan
Umum dan Pengendalian
Pelaksanaan Kegiatan
Persentase program
dan kegiatan dalam
dokumen RENJA
terhadap RENSTRA
OPD
Program
Perencanaan
Umum dan
Pengendalian
Pelaksanaan
Kegiatan
Persentase program dan
kegiatan dalam
dokumen RENJA
terhadap RENSTRA
OPD
02 Pembinaan dan
Pengendalian Pelaksanaan
Program dan Kegiatan
Kec.
Luwuk
Jumlah Pembinaan
dan Pengendalian
Pelaksanaan Program
dan Kegiatan 4 Laporan
45,000,000
02 Pembinaan dan
Pengendalian
Pelaksanaan
Program dan
Kegiatan
Kec.
Luwuk
Jumlah Pembinaan dan
Pengendalian
Pelaksanaan Program
dan Kegiatan 4Laporan
35,000,000
Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
Program
Pengembangan
Pemasaran
Pariwisata
RENJA DINAS PARIWISATA TA.2020
44
02
Peningkatan pemanfaatan
teknologi informasi dalam
pemasaran pariwisata
Kec.
Luwuk
Jumlah Jenis
pemanfaatan teknologi
informasi dalam
pemasaran pariwisata
3 Jenis
180,000,00
0
02
Peningkatan
pemanfaatan
teknologi
informasi dalam
pemasaran
pariwisata
Kec.
Luwuk
Jumlah Jenis
pemanfaatan teknologi
informasi dalam
pemasaran pariwisata
03
Pengembangan Jaringan
Kerjasama Promosi
Pariwisata
Jumlah Event
Pengembangan
Jaringan Kerjasama
Promosi Pariwisata 5 Event
1,150,000,
000
03
Pengembangan
Jaringan
Kerjasama
Promosi
Pariwisata
Jumlah Event
Pengembangan
Jaringan Kerjasama
Promosi Pariwisata 2 Event
320,000,000
(Jakarta Fair,
Pameran Luar
Daerah, Penjemputan
tamu, FPPN , fest.
TMII)
Pameran / Festival Luar
Daerah, Pameran Deep
and Extreem
2 Kegiatan
320,000,000
04 Koordinasi Dengan Sektor
Pendukung Pariwisata
Jumlah Peserta Rapat
Koordinasi dengan
sektor pendukung
pariwisata
50 Orang
100,000,00
0
04
Koordinasi
Dengan Sektor
Pendukung
Pariwisata
Jumlah Peserta Rapat
Koordinasi dengan
sektor pendukung
pariwisata
1 Kegiatan
50,000,000
05
Pelaksanaan Promosi
Pariwisata Nusantara
Didalam dan Luar Negeri
Jumlah Event Promosi
Pariwisata Nusantara
Didalam dan Luar
Negeri yang
dilaksanakan/ diikuti.
7 Event
1,750,000,
000
05
Pelaksanaan
Promosi
Pariwisata
Nusantara
Didalam dan
Luar Negeri
Jumlah Event Promosi
Pariwisata Nusantara
Didalam dan Luar
Negeri yang
dilaksanakan/ diikuti.
1,875,000,000
RENJA DINAS PARIWISATA TA.2020
45
Fest. Pulo Dua,FTL,
FGP, Fest. Tumpe,
Festival Tompotika,
Festival Luar Negeri,
Fest. Salean.
Festival Gelora
Pagimana, Festival Pulo
Dua, Promosi Pariwisata
di Luar Negeri
4 Event
1,875,000,000
09
Pembinaan Pengawasan
Ekonomi Kreatif
Jumlah Event
Pembinaan
Pengawasan Ekonomi
Kreatif
6 Event
725,000,00
0
09
Pembinaan
Pengawasan
Ekonomi Kreatif
Jumlah Event
Pembinaan
Pengawasan Ekonomi
Kreatif
193,000,000
Pembinaan
Pengawasan Ekraf,
GTF, Fest. Tari, Fest.
Jaha/Ketupat,
FBB/Pesta Kesenian
Bali, Padanga.
Penjemputan Tamu,
Festival Dharma Gita,
Pengadaan Pakaian
Adat Daerah 3 Event
193,000,000
Program Pengembangan
Destinasi Pariwisata
Persentase
pengembangan Obyek
wisata dan
pemberdayaan
masyarakat pada
Obyek wisata
Persentase
pengembangan Obyek
wisata dan
pemberdayaan
masyarakat pada Obyek
wisata
01 Pengembangan objek
pariwisata unggulan
Jumlah
Pengembangan objek
pariwisata unggulan
1 Lokasi
1,161,600,
000
01
Pengembangan
objek pariwisata
unggulan
Jumlah Pengembangan
objek pariwisata
unggulan
50,000,000
Menara pandang,
Flying Fox, Arena
bermain anak,
Pertamanan
Arena Bermain Anak
1 Paket
50,000,000
RENJA DINAS PARIWISATA TA.2020
46
02
Peningkatan pembangunan
sarana dan prasarana
pariwisata
Jumlah
pembangunan sarana
dan prasarana
pariwisata 7 Jenis
1,575,293,
000
02
Peningkatan
pembangunan
sarana dan
prasarana
pariwisata
Jumlah pembangunan
sarana dan prasarana
pariwisata
2,622,810,000
(Pembangunan TIC,
Pengembangan Air
terjun Nambo,
Pengembangan
wisata pantai
Pandanwangi Toili
Barat, Pengembangan
OW Bukit Teletabis,
Pembangunan
Mushala OW Salodik,
penunjuk arah OW,
Jalan
setapak/pedestrian
wisata mangrove
Luktim)
Pembuatan Tempat
Parkir, Pembangunan
Tempat
Ibadah(Musholla),
Pembangunan Pusat
Informasi, Pembuatan
Ruang Ganti,
Pembuatan Gazebo,
Pembangunan Kios
Cenderamata, Plaza
Pusat Jajanan, Pagar
Pembatas, Rehabilitasi
Rumah Jaga Obyek
Wista Salodik,
Pembuatan Boardwalk,
Jalur Pejalan Kaki, Jalan
Setapak, Jalan dalam
Kawasan,
Pembangunan Dermaga
Wisata
16
Kegiatan
2,622,810,000
03 Pengembangan Jenis dan
Paket Wisata Unggulan
Jumlah
Pengembangan Jenis
dan Paket Wisata
Unggulan
4 Jenis
360,000,00
0
03
Pengembangan
Jenis dan Paket
Wisata Unggulan
Jumlah Pengembangan
Jenis dan Paket Wisata
Unggulan
546,736,000
RENJA DINAS PARIWISATA TA.2020
47
Pengembangan
Wisata Hutan
Mangrove Batui
Selatan,
Pengembangan
Wisata Alam dan
Wisata Agro Desa
Lenyek,
Pengembangan
Wisata Agro Kec.
Simpang Raya,
Pengadaan Paddling
Pelatihan Pemandu
Wisata, Pengadaan
Kompresor selam, Dive
Computer, Tabung
Selam
4 Kegiatan
546,736,000
04
Pelaksanaan Koordinasi
pembangunan objek wisata
dgn lembaga/dunia usaha
150 orang
500,000,00
0
04
Pelaksanaan
Koordinasi
pembangunan
objek wisata dgn
lembaga/dunia
usaha
Jumlah Peserta rapat
dalam rangka
pembinaan PHRI
Jumlah Peserta Rapat
Kerja Tata Kelola
Destinasi wisata
Jumlah Laporan Hasil
RAKOR & RAKER
Luar Daerah
RENJA DINAS PARIWISATA TA.2020
48
05
Pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan program
pengembangan destinasi
pariwisata
Jumlah Laporan Hasil
Pemantauan
Pelaksanaan
Pembangunan,
Pengembangan dan
pengelolaan Destinasi
Wisata
4 Laporan
111,600,00
0
05
Pemantauan dan
evaluasi
pelaksanaan
program
pengembangan
destinasi
pariwisata
Jumlah Laporan Hasil
Pemantauan
Pelaksanaan
Pembangunan,
Pengembangan dan
pengelolaan Destinasi
Wisata
4 Laporan
19,000,000
06 Pengembangan Daerah
Tujuan Wisata
Jumlah
Pengembangan
Daerah Tujuan Wisata
2 Jenis
211,600,00
0
06
Pengembangan
Daerah Tujuan
Wisata
Jumlah Pengembangan
Daerah Tujuan Wisata
60,500,000
(Pengembangan OW
Pantai Kalibosi ,
Pantai Minahaki)
Pengembangan Daerah
Tujuan Wisata DTW
Salodik 1 Kegiatan
60,500,000
07
Pengembangan, Sosialisasi
dan Penerapan Serta
Pengawasan Standarisasi
Jumlah Peserta
Sosialisasi
peningkatan
pengelolaan daya tarik
wisata
300 Orang
400,000,00
0
07
Pengembangan,
Sosialisasi dan
Penerapan Serta
Pengawasan
Standarisasi
Jumlah Peserta
Sosialisasi peningkatan
pengelolaan daya tarik
wisata
60 Orang
130,000,000
08 Pembentukan dan
Pembinaan PHRI
Jumlah Kegiatan
Pembentukan dan
Pembinaan PHRI 08
Pembentukan dan
Pembinaan PHRI
10 Penyuluhan Pembinaan
Kelompok Sadar Wisata
Jumlah Kegiatan
Penyuluh Pembinaan
Kelompok Sadar
Wisata
10
Penyuluhan
Pembinaan
Kelompok Sadar
Wisata
RENJA DINAS PARIWISATA TA.2020
49
Program Penyelenggaraan
Kegiatan Kelembagaan
dan Pengembangan
Ekonomi Kreatif
Persentase
Penyelenggaraan
Kegiatan
Kelembagaan dan
Pengembangan
Ekonomi Kreatif
Program
Penyelenggaraa
n Kegiatan
Kelembagaan
dan
Pengembangan
Ekonomi Kreatif
Persentase
Penyelenggaraan
Kegiatan Kelembagaan
dan Pengembangan
Ekonomi Kreatif
01
Pengembangan Kreatifitas
di Bidang Ekonomi Kreatif
yang mendukung
Kepariwisataan
4 Jenis
775,000,00
0
01
Pengembangan
Kreatifitas di
Bidang Ekonomi
Kreatif yang
mendukung
Kepariwisataan
120,000,000
Jumlah Kelompok
Ekraf yang dibina dan
didampingi dalam
RELASI
5
Kelompok
Workshop Pembuatan
Handycraft, Lomba
Desain Identitas Lokal 2 Kegiatan
120,000,000
Jumlah Peserta
Lomba Desain
Identitas Lokal
20 Orang
Jumlah Peserta
Workshop pembuatan
handycraft
50 Orang
Jumlah Event
pengembangan
Ekonomi Kreatif yang
mendukung
3 Event
RENJA DINAS PARIWISATA TA.2020
50
Kepariwisataan.
02
Dukungan Penguatan
Kelembagaan Ekonomi
Kreatif Berbasis Budaya
4 Jenis
750,000,00
0
02
Dukungan
Penguatan
Kelembagaan
Ekonomi Kreatif
Berbasis Budaya
205,000,000
Pendataan Prasarana
Pendukung Usaha
Ekonomi Kreatif
1 Dokumen
Pendataan Prasarana
Pendukung Usaha
Ekonomi Kreatif
1 Kegiatan
205,000,000
Jumlah alat
Pendukung Usaha
Ekraf
10 Buah
Jumlah Peserta Pasar
Ekonomi Kreatif
35
Kelompok
Jumlah Peserta
Festival lagu Lagu
daerah
30 Orang
Program Peningkatan
SDM Aparatur dan
Kelembagaan
Kepariwisataan
Persentase
Peningkatan SDM
Aparatur dan
Kelembagaan
kepariwisataan
Program
Peningkatan
SDM Aparatur
dan
Kelembagaan
Kepariwisataan
Persentase Peningkatan
SDM Aparatur dan
Kelembagaan
kepariwisataan
RENJA DINAS PARIWISATA TA.2020
51
01
Pengembangan SDM
Aparatur di bidang
kepariwisataan
4 Jenis
1,150,000,
000
01
Pengembangan
SDM Aparatur di
bidang
kepariwisataan
269,554,000
Jumlah POKDARWIS
yang dibina 3 Kelompok
Pembinaan
POKDARWIS, Ajang
Pageant, BIMTEK
Aparatur
3 Kegiatan
269,554,000
Jumlah Peserta yang
mengikuti Ajang
Pageant
12 Orang
Jumlah Peserta
Sosialisasi dan
Penerapan Sapta
Pesona
250 Orang
Jumlah Peserta yang
mengikuti BIMTEK
Aparatur bidang
Kepariwisataan
22 Orang
02
Pelatihan peningkatan
kapasitas SDM dan
kelembagaan Kelompok
Sadar wisata
6 Jenis
750,000,00
0
02
Pelatihan
peningkatan
kapasitas SDM
dan kelembagaan
Kelompok Sadar
wisata
514,593,000
RENJA DINAS PARIWISATA TA.2020
52
Jumlah Peserta Tatu
Udu Atu Igo Banggai
42 Orang
Pemilihan Tatu Udu, Atu
Igo 2019, Penghargaan
Penggiat Seni &
Kepariwisataan,
Pelatihan Diving,
Pelatihan Pemandu
Wisata Selam
4 Kegiatan
514,593,000
Jumlah Anggota
POKDARWIS yang
mengikuti Workshop
8 oRang
Jumlah Peserta
BIMTEK GENPI
Luwuk Banggai
30 Orang
Jumlah Peserta
Workshop Pembuatan
Natcos untuk Ajang
Pageant
4 Orang
Jumlah Peserta Forum
Diskusi IPPB
100 Orang
Jumlah Penggiat Seni
dan Kepariwisataan
yang menerima
penghargaan.
5 Orang
03 Pembentukan kelompok
Pramuka Wisata
3 Jenis
100,000,00
0
03
Pembentukan
kelompok
Pramuka Wisata
47,500,000
RENJA DINAS PARIWISATA TA.2020
53
Jumlah Pengurus
Pramuka SAKA
PARIWISATA
25 Orang
Pramuka Wisata
50 Orang
47,500,000
Jumlah Anggota
Pramuka Saka
Pariwisata
50 Orang
Jumlah kegiatan
Pramuka SAKA
PARIWISATA yang
dilaksanakan
4 Kegiatan
04 Pembentukan kelompok
sadar wisata
Jumlah POKDARWIS
yang terbentuk 3 Kelompok
180,000,00
0
04
Pembentukan
kelompok sadar
wisata
Jumlah POKDARWIS
yang terbentuk
3
Kelompok
70,000,000
06 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Jumlah Laporan Hasil
Monitoring Kegiatan
Kelompok Sadar
Wisata 4 Laporan
40,000,000 06
Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan
Program Penyelenggaraan
Bina Industri Pariwisata
Program
Penyelenggaraa
n Bina Industri
Pariwisata
01 Pengembangan Industri
Pariwisata
Luar
Daerah
Jumlah peserta
Pelatihan / Workshop
Pengembangan
Industri Pariwisata
55 Orang
200,000,00
0
01 Pengembangan
Industri
Pariwisata
Luar
Daerah
Pameran APKASI,
Pelatihan
Pengembangan Industri
Pariwisata
2
Kegiatan
200,000,000
02 Pendukung kegiatan
meliputi standarisasi dan
sertifikasi usaha industri
pariwisata
Dalam
& Luar
daerah
Jumlah Peserta yang
mengikuti Workshop
Pengembangan dan
kualitas keragaman
Kemasan
50 Orang
300,000,00
0
03 Pendukung
kegiatan meliputi
standarisasi dan
sertifikasi usaha
industri pariwisata
Dalam
& Luar
daerah
RENJA DINAS PARIWISATA TA.2020
54
Jumlah Kelompok
Usaha Ekraf yang
terbentuk
Jumlah Kelompok
Usaha Ekraf yang
terbentuk
Jumlah Kelompok
Wisata Kuliner yang
dikembangkan
Jumlah Kelompok
Wisata Kuliner yang
dikembangkan
Jumlah Peserta yang
mengikuti Festival
Kuliner
Jumlah Peserta yang
mengikuti Festival
Kuliner
Jumlah Hasil ekonomi
Kreatif yang
dipamerkan pada
Pameran Expo
Jumlah Hasil ekonomi
Kreatif yang dipamerkan
pada Pameran Expo
Program
Penyelenggaraankerja
sama bidang Industri
usaha pariwisata
Program
Penyelenggaraa
nkerja sama
bidang Industri
usaha pariwisata
354,047,000
RENJA DINAS PARIWISATA TA.2020
55
01 Pengembangan kemitraan
usaha industri pariwisata
Dalam
& Luar
daerah
5 Jenis
600,000,00
0
01 Pengembangan
kemitraan usaha
industry
pariwisata
Dalam
& Luar
daerah
Pmeran Expo Ekraf,
Pembentukan Kel.
Usaha Ekraf, Pelatihan
Pemandu Wisata
Budaya
3 Kegiatan
354,047,000
04 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Jumlah Laporan
Monitoring
Pelaksanaan,
pengawasan dan
pemantauan usaha
Pariwisata
4 Laporan
150,000,00
0
04 Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan
Jumlah Laporan
Monitoring Pelaksanaan,
pengawasan dan
pemantauan usaha
Pariwisata
23,999,999
0,,, 8,676,687,436
KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN BANGGAI
Drs. H. PAIMAN KARTO, MM
Pembina Tingkat I, IV/b
Nip. 19630612 198903 1 013
RENJA DINAS PARIWISATA TA.2020
57
Proses perencanaan Dinas Pariwisata tidak dapat dipisahkan dari bentuk
pelayanan kepada masyarakat sehingga menjadi ritme yang strategis dalam
keberhasilan seluruh program pelaksanaan kegiatan. Karena itu upaya untuk
memperkuat dan memberdayakan masyarakat merupakan langkah dalam
mempercepat terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat sebagai tujuan
dalam program pembangunan daerah.
Dalam kaitan itu, terdapat beberapa permasalahan yang sedang
dihadapi Dinas Pariwisata dalam pelaksanaan program kegiatan untuk
mendorong pertumbuhan pariwisata yang berasal dari internal faktor yaitu;
1. Masalah yang dihadapi dalam pengembangan kepariwisataan meliputi
masalah pada sarana dan prasarana transportasi darat dan laut,
telekomunikasi, ketenagalistrikan, sumber daya air, pelayanan air minum,
dan penyehatan lingkungan serta fasilitas infrastruktur penunjang pada
objek-objek wisata tertentu.
2. Pembangunan Manusia, yang berorientasi pada peningkatan pelayanan
kepariwisataansehingga membentuk SDM yang berkompeten dan dapat
berinovasi melaksanakan perencanaan dan pengembangan yang terarah
pada sektor kepariwisataan.
3. Pembangunan Sektor Unggulan, yang berorientasi pada upaya dukungan
dibeberapa objek wisata unggulan yang memberikan peluang pada
masyarakat sekitar untuk mengembangkan perekonomian.
4. Kurangnya pembenahan yang konsisten terhadap sektor kepariwisataan
sehingga progres pengembangan kepariwisataan hanya berskala pada
bentuk alternatif.
5. Perlunya tata kelola dan manajemen pemerintahan yang berbasis kinerja
dan profesionalisme aparatur dalam penataan kelembagaan pemerintah
daerah yang bertujuan memberikan terapan personal aparatur sesuai
kompetensi.
Pengembangan pariwisata di Kabupaten Banggai tergantung pula pada
sejauh mana partisipasi masyarakat setempat bersama aparatur pemerintahan
daerah dalam hal tersebut,sehingga masyarakat diperankan untuk
berpartisipasi dalam inovasi rencana pengembangan dalam lingkup
kepariwisataan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah Kabupaten
Banggai dan hal ini dapat mewujudkankearifan lokal serta bentuk
pemberdayaan masyarakat agar lebih mandiri dan memanfaatkan potensi
pariwisata sebagai sumber daya yang dimiliki daerah tersebut.
Pengembangan kepariwisataan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata
tidak lepas dari arah visi dan misi pemerintah Kabupaten Banggai dalam
menerapkan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui program
kegiatan serta perencanaan yang sangat berpeluang meningkatkan sumber
RENJA DINAS PARIWISATA TA.2020
58
daya diberbagai aspek maka pelaksanaan program kegiatan Dinas Pariwisata
Kabupaten Banggai diharapkan bisa tersealisasi agar mempunyai bobot yang
bisa menyentuh langsung pada masyarakat.
Sehubungan dengan itu, untuk penyempurnaan proses perencanaan
pembangunan Kabupaten Banggai Tahun 2019 terdapat beberapa inovasi
perencanaan kedepan yaitu : (a) Optimalisasi pengendalian dan evaluasi
dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, (b) Dinas Pariwisata Kab.
Banggai sebagai lembaga yang bersih, transparan dan akuntabel, (c)
Kemampuan dalam menghadapi multi dimensi kedepan dalam menyusun
perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan, (d) Pemantapan
komunikasi publik dan Stakeholders tentang produk-produk perencanaan dan
hasil-hasil kajian stratejik pembangunan, (e) Pemantapan peran Dinas
Pariwisata selaku Motivator, Koordinator, Administrator serta Agen Perubahan
dalam perencanaan dan pelaksanaannya.
RENJA DINAS PARIWISATA TA.2020
60
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019
Provinsi Sulawesi Tengah Kabupaten Banggai
DINAS PARIWISATA
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Besaran/
Volume
CATATAN
PENTING
1 2 3 4 5 6
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kec. Luwuk
Jumlah Materai 3000 500
Jumlah Materai 6000 600
2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kec. Luwuk
Jumlah jaringan telepon yang
digunakan 1
Jumlah jaringan air yang digunakan 1
Jumlah jaringan listrik yang digunakan 1
Jumlah jaringan internet yang
digunakan 1
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kec. Luwuk
Jumlah peralatan kebersihan dan
Bahan pembersih 1
Jumlah Petugas Kebersihan (Cleaning
Service) 3
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kec. Luwuk 42
RENJA DINAS PARIWISATA TA.2020
61
5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan Kec. Luwuk
Jumlah penggandaan 50
Jumlah penjilidan 24
6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kec. Luwuk Jumlah Surat Kabar/Koran 1
7 Penyediaan Makanan dan Minuman Kec. Luwuk
Jumlah Makanan 1
Jumlah Minuman 1
8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Luar Daerah 12
9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Dalam Daerah 125
10 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Kec. Luwuk 25
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kec. Luwuk 3
2 Pengadaan peralatan Gedung kantor Kec. Luwuk 2
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kec. Luwuk 2
4 Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan dinas Opersional Kec. Luwuk 2
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan Gedung Kantor Kec. Luwuk 5
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Kec. Luwuk 10
III Program Fasilitasi pindah/Purna tugas PNS Kec. Luwuk
RENJA DINAS PARIWISATA TA.2020
62
1 Pemulangan Pegawai yang pensiun Kec. Luwuk
1
IV Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 Pembinaan dan pemantauan kerja aparatur Kec. Luwuk
3
V Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
1 Penyusunan Laporan capaian Kineja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Kec. Luwuk 1
2 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Kec. Luwuk 1
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kec. Luwuk
1
4 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD Kec. Luwuk
5
VI Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan
Kegiatan
1 Penyediaan Jasa Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Kec. Luwuk 40
2 Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan
Kegiatan
Dalam Daerah 4
VII Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
1 Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata Luar Daerah
2
2 Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pariwisata Kec. Luwuk
1
3 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Didalam dan Luar
Negeri
Dalam & Luar daerah 4
RENJA DINAS PARIWISATA TA.2020
63
4 Pembinaan Pengawasan Ekonomi Kreatif Kec. Luwuk
3
VIII Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
1 Pengembangan objek pariwisata unggulan Kec. Luwuk Utara
1
2 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata Kec. Luwuk, Luwuk
Utara 16
3 Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan Kec. Luwuk, Luwuk
Utara 4
4 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan
destinasi pariwisata
Dalam Daerah 4
5 Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Kec. Luwuk Utara
1
6 Pengembangan, Sosialisasi dan Penerapan Serta Pengawasan
Standarisasi
Kec. Luwuk Selatan 60
IX Program Penyelenggaraan Kegiatan Kelembagaan dan
Pengembangan Ekonomi Kreatif
1 Pengembangan Kreatifitas di Bidang Ekonomi Kreatif yang
mendukung Kepariwisataan
Kec. Luwuk 2
2 Dukungan Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Berbasis
Budaya
Kec. Luwuk
X Program Peningkatan SDM Aparatur dan Kelembagaan
Kepariwisataan
1 Pengembangan SDM Aparatur di bidang kepariwisataan Dalam & Luar daerah
3
2 Pelatihan peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan
Kelompok Sadar wisata
Dalam Daerah 4
3 Pembentukan kelompok Pramuka Wisata Dalam Daerah
50
4 Pembentukan kelompok sadar wisata Balantak
Utara,Nuhon, 3
RENJA DINAS PARIWISATA TA.2020
64
Balantak Selatan
XI Program Penyelenggaraan Bina Industri Pariwisata
Pengembangan Industri Pariwisata Luar Daerah 2
Pengembangan kemitraan usaha industri pariwisata Dalam & Luar daerah 3
RENJA DINAS PARIWISATA TA.2020
65
TUJUAN, SASARAN,
PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa
yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana
diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara
bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan
Visi Indonesia tahun 2025 yaitu INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN
MAKMUR yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap
pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2016 berada pada
tahap jangka menengah yang ke-empat yang arahnya digariskan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019
dengan visi untuk mewujudkan INDONESIA YANGMANDIRI, MAJU, ADIL DAN
MAKMUR.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pariwisata Kabupaten
Banggai Tahun 2019
Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai
Tahun 2019 yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang
diinginkan dan akan dicapai atau SASARAN , adalah sebagai berikut:
"Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Banggai"
3.3. Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten
Banggai Tahun 2019
Program dan kegiatan adalah ritme tahapan untuk melaksanakan
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang akan dilakukan
untuk mencapai tujuan, Program prioritas Dinas Pariwisata dalam rangka
pencapaian sasaran strategis masuk ke dalam prioritas kebijakan daerah yang
berkaitan dengan bidang perencanaan pengembangan urusan pariwisata.
Disamping program prioritas tersebut diatas diperlukan program–program
BBaabb 33
RENJA DINAS PARIWISATA TA.2020
66
penunjang yang merupakan dukungan mendasar untuk pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi, pemenuhan belanja tetap dan mengikat SKPD serta kegiatan
yang bersifat sektoral dan rintisan. Adapun uraian Program dan Kegiatan yang
akan dilaksanakan adalah sebagaimana Tabel T-C.33 berikut :
RENJA DINAS PARIWISATA TA.2020
67
TABEL T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019
Dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Kabupaten Banggai
Nama OPD : DINAS PARIWISATA
KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PD DAN
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2019
CATATAN
PENTING
Tahun 2019
PERKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2020
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 Urusan
3 04. Bidang Urusan Pariwisata
3. 04. 01. 01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tingkat Pemanfaatan
Administrasi Perkantoran
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
00.,,0,,,5,,
Jumlah Materai 3000
333 Lembar ...999999 DBHP 971 Lembar 350 Lembar
059,95999
Jumlah Materai 6000
500 Lembar 0999999999 DBHP 181 Lembar 575 Lembar
050,95999
02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
daya Air dan Listrik
.000,,0,,,5,,
Jumlah jaringan telepon yang
digunakan 1 Jaringan 059995999 DBHP 1 Jaringan 1 Jaringan
,59995999
RENJA DINAS PARIWISATA TA.2020
68
Jumlah jaringan air yang
digunakan 1 Jaringan 059995999 DBHP 1 Jaringan 1 Jaringan
059995999
Jumlah jaringan listrik yang
digunakan 1 Jaringan ,950995999 DBHP 1 Jaringan 1 Jaringan
0059995999
Jumlah jaringan internet yang
digunakan 1 Jaringan 0959995999 DBHP 1 Jaringan 1 Jaringan
095,995999
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
10035301.,5,,
Jumlah peralatan kebersihan dan
Bahan pembersih 1 Paket 0,500050,9 DBHP 10 Jenis 10 Jenis
0500050,9
Jumlah Petugas Kebersihan
(Cleaning Service) 3 Orang 0059995999 DBHP 3 Orang 3 Orang 36,000,000
10 Penyediaan alat tulis kantor
Jumlah alat tulis kantor 42 Jenis 010,,,0,,, DBHP 42 Jenis 51,779,050
11 Penyediaan Bahan Cetakan dan
Penggandaan
51005.0,,,5,,
Jumlah Penggandaan
50000
Lembar 0959995999 DBHP 55000 Lembar
55000
Lembar
0059995999
Jumlah penjilidan
24 Buah 0,05999 DBHP 250 Buah 250 Buah
0500,5999
15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Jumlah surat Kabar/koran 1 Tahun 059995999 DBHP 2 Terbitan
10,,,0,,,
17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Makanan dan Minuman
000,,,0,,,5,,
Jumlah Makanan
1 Paket 0.59995999 DBHP 720 dos 1150 Dos
0059995999
Jumlah Minuman
1 Paket 095,5,5999 DBHP 400 dos 1200 Dos
0,59995999
18 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
Jumlah Perjalanan Dinas Keluar
Daerah 12 Kali 3.00,,,0,,, DBHP 29 Kali
375,000,000
19 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi
dalam daerah
Jumlah Perjalanan dinas dalam
Daerah 125 Kali 35.0,,,0,,, DBHP 220 Kali
222,500,000
20 Penyediaan Jasa administrasi
perkantoran
Jumlah tenaga Administrasi
Perkantoran/honorer 24 Orang 1,.00,,0,,, DBHP 25 Orang
305,000,000
RENJA DINAS PARIWISATA TA.2020
69
3. 04. 01. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Persentase Sarana Prasarana
aparatur dalam kondisi baik
03 Pembangunan gedung kantor
Jumlah Bangunan Yang
dibangun
0.0,,,0,,,5,,
Jumlah Pembatas Ruangan
Kantor
RENJA DINAS PARIWISATA TA.2020
70
Jumlah Gudang yang dibangun
Jumlah Ruangan Kantor yang direhab
1 Paket 20,000,000
Jumlah Taman yang dibuat 1 Paket 25,000,000
05
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Jumlah Pengadaan Kendaraan Roda Dua
3 Unit 60,000,000
07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang
dibutuhkan 5500350.,,5,,
Bel Kantor, Mesin Pemotong Rumput)
2 Unit ,5.095999 DBHP
AC 1 Unit ,5,995999 DBHP 4 Jenis 22,812,500
09 Pengadaan peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang
dibutuhkan 1305.,0,,,5,,
Laptop dan Peinter, CCTV, AC, Alat Rumah
Tangga, Kotak Pengaduan 2 Jenis 005,995999 DBHP 5 Jenis 31,250,000
10 Pengadaan Meubeleur Jumlah Pengadaan Meubeleur 4 Jenis 22,085,000
Lemari kerja 1 Buah 5,000,000
Kursi Kerja Es III 2 Buah 3,380,000
Kursi Kerja Es IV 3 Buah 3,705,000
Kursi Kerja Staf
Meja Es. IV
Receptionis 1 Set 10,000,000
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kanto Jumlah pemeliharaan gedung kantor
Perbaikan Atap Kantor,Pengecetan Gedung
Kantor 2 Paket 0,59995999 DBHP
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang
terpelihara 18 Unit 27,500,000
RENJA DINAS PARIWISATA TA.2020
71
Kendaraan Dinas Roda 4 2 Unit 0059995999 DBHP
26 Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan
gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang
terpelihara (AC) 5 Unit 050995999 DBHP 13 Unit 5,460,000
28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang
terpelihara (Komputer) 10 Unit ,59995999 DBHP 20 Unit 10,000,000
3. 04. 01. 03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat Kepatuhan Disiplin ASN
01 Pengadaan mesin/kartu absensi
Jumlah pengadaan mesin Absensi
02 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Jumlah pengadaan Pakaian dinas beserta
perlengkapannya
55
Pasang 66,000,000
05 Pengadaan pakaian Khusus hari-hari tertentu
Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
55
Pasang 27,500,000
3. 04. 01. 04. Program Fasilitasi pindah/Purna tugas PNS
Persentase ASN yang purna tugas yang
terfasilitasi sesuai ketentuan
01 Pemulangan Pegawai yang pensiun
Jumlah pegawai yang pensiun 1 Ls 050,95999 DBHP 2 orang 9,567,100
3. 04. 01. 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Persentase peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah Aparatur yang terlatih, lulus dan
bersertifikasi
Jumlah Aparatur yang mengikuti PIM 3 dan
PIM 2 2 Orang 100,000,000
06 pembinaan dan pemantauan kerja aparatur
Jumlah Dokumen pembinaan dan
pemantauan kerja aparatur (ANJAB, EVJAB,
SOP)
3
Dokumen 0059995999 DID
3
Dokumen 10,000,000
RENJA DINAS PARIWISATA TA.2020
72
3. 04. 01. 05.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhitisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhitisar
Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP) 1 Laporan ,59995999 DID 1 Laporan 10,000,000
03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Jumlah Laporan Prognosis Realisasi
Anggaran 1 Laporan 559995999 DID 1 Laporan 10,000,000
04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun
Jumlah Laporan Pertanggung jawaban
Keuangan Akhir Tahun 1 Laporan 559995999 DID 1 Laporan 10,000,000
05 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan
Anggaran SKPD
Jumlah Dokumen Perencanaan dan
Anggaran SKPD 5 Laporan 0959995999 DID 5
Dokumen 45,500,000
06 Monitoring dan Identifikasi Potensi guna
Penyusunan Perencanaan
Jumlah kegiatan penyusunan perencanaan
17 Penyusunan Laporan Keuangan dan
Pertanggung Jawaban Keuangan SKPD
Jumlah dokumen pertanggung jawaban
keuangan SKPD
3. 04. 01. 07. Program Pengambangan Sistim Informasi Data
Persentase Pengembangan Sistem Informasi
Data
RENJA DINAS PARIWISATA TA.2020
73
01 Penyusunan Profil SKPD Jumlah dokumen cetak
3. 04. 01. 08. Program Perencanaan Umum dan
pengendalian pelaksanaan kegiatan
Persentase program dan kegiatan dalam
dokumen RENJA terhadap RENSTRA OPD
07 Penyediaan Jasa Administrasi Pengadaan
Barang dan Jasa
Jumlah Dokumen Administrasi Pengadaan
Barang dan Jasa
40
Dokumen 005,0059,0 DBHP
40
Dokumen 20,000,000
02 Pembinaan dan Pengendalian
Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Jumlah Pembinaan dan Pengendalian
Pelaksanaan Program dan Kegiatan 4 Laporan 0,59995999 DBHP 3 Laporan 20,000,000
3. 04. 01. 15.
Program Pengembangan Pemasaran
Pariwisata
Persentase pengembangan Pemasaran
Pariwisata
02 Peningkatan pemanfaatan teknologi
informasi dalam pemasaran pariwisata
Jumlah Jenis pemanfaatan teknologi
informasi dalam pemasaran pariwisata
Promosi Destinasi Wisata Kab. Banggai
Lewat majalah Sriwijaya Air 1 Jenis 150,000,000
03 Pengembangan Jaringan Kerjasama
Promosi Pariwisata
Jumlah Event Pengembangan Jaringan
Kerjasama Promosi Pariwisata 150,000,000
Pameran / Festival Luar Daerah, Pameran
Deep end Extreem 2 Event 00959995999 DBHP
Pameran Luar daerah I dan Pameran Luar
Daerah DBHP 2 Event 150,000,000
RENJA DINAS PARIWISATA TA.2020
74
04
Koordinasi Dengan
Sektor Pendukung
Pariwisata
Jumlah Peserta Rapat Koordinasi dengan sektor
pendukung pariwisata
1
Kegiatan ,959995999 DBHP 120,000,000
Dalam Daerah dan Luar Daerah 2 Event 120,000,000
05
Pelaksanaan Promosi
Pariwisata Nusantara
Didalam dan Luar
Negeri
Jumlah Event Promosi Pariwisata Nusantara
Didalam dan Luar Negeri yang dilaksanakan/
diikuti.
9 Event 583,000,000
Festival Gelora Pagimana, Festival Pulo Dua,
Promosi Pariwista di Luar Negeri, Festival
Ponsusen, Festival Tompotika, Holyday Klorid
2020
4 Event 05,5,59995999 DBHP DBHP 6 Event 583,000,000
09
Pembinaan
Pengawasan Ekonomi
Kreatif
Jumlah Event Pembinaan Pengawasan Ekonomi
Kreatif DBHP DBHP 11 Event 85,000,000
Penjemputan tamu, Festival Dharma Gita,
Pengadaan Pakaian Adat Daerah, Pengadaan
Liflet DTW Kab. Banggai, Pengadaan Gody Bag,
Kain Tenun Nambo dan Penjemputan tamu 3 Event 0.059995999 DBHP DBHP 5 Event 85,000,000
3. 04. 01. 16.
Program Pengembangan
Destinasi Pariwisata
Persentase pengembangan Obyek wisata dan
pemberdayaan masyarakat pada Obyek wisata
01
Pengembangan objek
pariwisata unggulan
Jumlah Pengembangan objek pariwisata
unggulan 100,000,000
Menara pandang, Flying Fox, Arena bermain
anak, Pertamanan, Pengadaan Lampu Solar Cell
Pulo Dua, Penerangan di pantai Pulo Dua 1 Lokasi ,959995999 DBHP DBHP 4 Unit 100,000,000
02
Peningkatan
pembangunan sarana
dan prasarana
pariwisata
Jumlah pembangunan sarana dan prasarana
pariwisata 3,980,000,000
RENJA DINAS PARIWISATA TA.2020
75
Pembuatan Tempat Parkir, Pembangunan
Tempat Ibadah (Musholla), Pemb. TIC, Ruang
ganti, Gazebo, Kios Cenderamata, Plaza Pusat
Jajanan, Pagar Pembatas, Rehabilitasi Rumah
jaga Salodik, Pembuatan Boardwalk, Jalur
Pejalan Kaki, Jalan Setapak, Jalan Dalam
Kawasan, Pemb. Dermaga Wisata, Pengadaan
Laptop, Printer ink Jet, Hardisk External
16 Jenis 050005,095999 DBHP, DAK DBHP,
DAK
12
Kegiatan 3,980,000,000
03
Pengembangan Jenis
dan Paket Wisata
Unggulan
Jumlah Pengembangan Jenis dan Paket Wisata
Unggulan 850,000,000
Pengembangan Wisata Hutan Mangrove Batui
Selatan, Pengembangan Wisata Alam dan
Wisata Agro Desa Lenyek, Pengembangan
Wisata Agro Kec. Simpang Raya, Pengadaan
Paddling, Pelatihan Pemandu Wisata Buatan
Outbond Park, Pengadaan Kompresor Selam,
Pengadaan Dive Komputer, Pengadaan Tabung
Selam, Pengadaan Kapal Tinalapu - Dondolang,
Perahu Hiasan pulo Dua, Lampu Solar Cell
Tinalapu Dondolang, Bus Pariwisata
4 Jenis ,0055005999 DBHP, DAK DBHP,
DAK 4 Event 850,000,000
04
Pelaksanaan Koordinasi
pembangunan objek
wisata dgn
lembaga/dunia usaha
50,000,000
Jumlah Peserta rapat dalam rangka pembinaan
PHRI
Jumlah Peserta Rapat Kerja Tata Kelola
Destinasi wisata
Jumlah Laporan Hasil RAKOR & RAKER Luar
Daerah
Monitoring Bidang
7
Kecamatan 50,000,000
RENJA DINAS PARIWISATA TA.2020
76
05
Pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan
program
pengembangan
destinasi pariwisata
Jumlah Laporan Hasil Pemantauan
Pelaksanaan Pembangunan, Pengembangan
dan pengelolaan Destinasi Wisata
4 Laporan 0.59995999 DBHP 1 Paket 100,000,000
06 Pengembangan Daerah
Tujuan Wisata
Jumlah Pengembangan Daerah Tujuan Wisata 1 Paket 62,000,000
Pengembangan DTW Salodik
1 Lokasi 095,995999 DBHP
07
Pengembangan,
Sosialisasi dan
Penerapan Swera
Pengawasan
Standarisasi
Jumlah Peserta Sosialisasi peningkatan
pengelolaan daya tarik wisata
08
Pelatihan Tata Kelolah
Destinasi Pariwisata
Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Tata
Kelolah Destinasi Pariwisata 60 Orang 00959995999 DAK
10 Penyuluhan Pembinaan
Kelompok Sadar Wisata
Jumlah Kegiatan Penyuluh Pembinaan Kelompok
Sadar Wisata
3. 04. 01. 18
Program
Penyelenggaraan
Kegiatan
Kelembagaan dan
Pengembangan
Ekonomi Kreatif
Persentase Penyelenggaraan Kegiatan
Kelembagaan dan Pengembangan Ekonomi
Kreatif
01
Pengembangan
Kreatifitas di Bidang
Ekonomi Kreatif yang
mendukung
Kepariwisataan
450,000,000
Workshop Pembuatan Handycraft, Lomba Desain
Identitas Lokal 2
Kegiatan 00959995999 DBHP
Jumlah Kelompok Ekraf yang dibina dan
didampingi dalam RELASI 3
Kelompok 50,000,000
Jumlah Peserta Lomba Desain Identitas Lokal 25 Orang 50,000,000
Jumlah Peserta Workshop pembuatan
handycraft 50 Orang 50,000,000
RENJA DINAS PARIWISATA TA.2020
77
Jumlah Event pengembangan Ekonomi Kreatif
yang mendukung Kepariwisataan.
1 Event 300,000,000
02
Dukungan Penguatan
Kelembagaan Ekonomi
Kreatif Berbasis Budaya
230,000,000
Pendataan Prasarana Pendukung Usaha Ekraf 1
Kegiatan 09,59995999 DBHP
Pendataan Prasarana Pendukung Usaha
Ekonomi Kreatif 1 Dokumen 50,000,000
Jumlah alat Pendukung Usaha Ekraf 5 Buah 30,000,000
Jumlah Peserta Pasar Ekonomi Kreatif 15
Kelompok 100,000,000
Jumlah Peserta Festival lagu Lagu daerah 20 Orang 50,000,000
3. 04. 01. 19.
Program
Peningkatan SDM
Aparatur dan
Kelembagaan
Kepariwisataan
Persentase Peningkatan SDM Aparatur dan
Kelembagaan kepariwisataan
01
Pengembangan SDM
Aparatur di bidang
kepariwisataan
170,000,000
Pembinaan POKDARWIS, Ajang Pageant, BIMTEK
Aaratur 3
Kegiatan 00.5,,05999 DBHP
Jumlah POKDARWIS yang dibina 2
kelompok 40,000,000
Jumlah Peserta yang mengikuti Ajang Pageant 10 Orang 50,000,000
Jumlah Peserta yang mengikuti BIMTEK
Aparatur bidang Kepariwisataan 8 Orang 50,000,000
Peserta Sosialisasi Penerapan sapta Pesona
50 Orang 30,000,000
RENJA DINAS PARIWISATA TA.2020
78
02
Pelatihan Peningkatan
Kapasitas SDM dan
Kelembagaan
Kelompok Sadar Wisata
210,000,000
Pemilihan Tatu-Udu-Atu-Igo 2019, Penghargaan
untuk Penggiat Seni & Kepariwisataan, Pelatihan
Diving, Pelatihan Pemandu Wisata Selam 4
Kegiatan ,005,.05999 DBHP
Pembentukan GENPI kecamatan
Jumlah Peserta Sosialisasi dan Penerapan Sapta
Pesona 30 Orang 50,000,000
Jumlah Anggota POKDARWIS yang mengikuti
Workshop 2
Kecamatan 35,000,000
Jumlah Penggiat Seni dan Kepariwisataan yang
menerima penghargaan. 6 Orang 50,000,000
Pelatihan Pramuwisata 30 Orang 30,000,000
Jumlah Penggiat Seni dan Kepariwisataan yang
menerima penghargaan. 5 Orang 15,000,000
Pelatihan Pramuwisata 1 Paket 30,000,000
03
Pembentukan
kelompok Pramuka
Wisata
60,000,000
Pembentukan Pramuka Saka Pariwisata
50 Orang 055,995999 DBHP
Jumlah Pengurus Pramuka SAKA PARIWISATA
15 Orang 20,000,000
Jumlah Anggota Pramuka Saka Pariwisata
25 Orang 20,000,000
Jumlah kegiatan Pramuka SAKA PARIWISATA
yang dilaksanakan 2 Kegiatan 20,000,000
04 Pembentukan
kelompok sadar wisata
Jumlah POKDARWIS yang terbentuk 3
Kelompok 5959995999 DBHP
3
kelompok 65,000,000
RENJA DINAS PARIWISATA TA.2020
79
06 Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
Jumlah Laporan Hasil Monitoring Kegiatan
Kelompok Sadar Wisata 2 laporan 20,000,000
3. 04. 01. 20. Program Penyelenggaraan
Bina Industri Pariwisata
Persentase Penyelenggaraan Bina Industri
pariwisata
01 Pengembangan Industri
Pariwisata
Jumlah peserta Pelatihan / Workshop
Pengembangan Industri Pariwisata
Pameran APKASI, Pelatihan Pengembangan
Industri Pariwisata
2
Kegiatan 09959995999 DBHP 7 Orang 70,000,000
02
Pendukung kegiatan
meliputi standarisasi
dan sertifikasi usaha
industri pariwisata
Jumlah Peserta yang mengikuti Workshop
Pengembangan dan kualitas keragaman
Kemasan
20 Orang 90,000,000
Lomba Inovasi Produk EKRAF ( IPEC AWARD) 1 Paket 90,000,000
Jumlah hasil usaha ekonomi kreatif yang
dipamerkan dalam pameran Produk Kerajinan
dan Kearifan Lokal
03
Pengembangan
Kemitraan Usaha
Industri Pariwisata
240,000,000
Pameran Ekxpo EKRAF, Pembentukan Kelompok
Usaha EKRAF, Pelatihan Pemandu Wisata
Budaya (Kuliner & Budaya)
3
Kegiatan 0,059055999 5DBHP,DAK
Jumlah Kelompok Usaha Ekraf yang terbentuk 1
kelompok 70,000,000
Jumlah Kelompok Wisata Kuliner yang
dikembangkan
2
kelompok 50,000,000
Jumlah Peserta yang mengikuti Festival Kuliner 20
Kelompok 50,000,000
Jumlah Hasil ekonomi Kreatif yang dipamerkan
pada Pameran Expo Sulteng 6 Jenis 70,000,000
RENJA DINAS PARIWISATA TA.2020
80
04 Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
Jumlah Laporan Monitoring Pelaksanaan,
pengawasan dan pemantauan usaha Pariwisata
4 Laporan 25,000,000
8,676,687,436 9,650,000,000
KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN BANGGAI
Drs. PAIMAN KARTO, MM
Pembina Tingkat I, IV/b
RENJA DINAS PARIWISATA TA.2020
81
PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Tahun 2019,
merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten
Banggai Tahun 2019. Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan
yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, Renja tahun 2019 sebagai
dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019, guna
mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana
pembangunan jangka pendek tahun 2019.
Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta
untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka
ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
1. Seluruh aparatur Dinas PariwisataKabupaten Banggai berkewajiban untuk
melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan
dalam Renja Tahun 2019 dengan efektif dan efisien.
2. Renja Tahun 2018 Sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran Tahun
2019, dimana Renja Tahun 2019 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen
pelaksanaan anggaran.
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas,harmonisasi,integrasi, efektivitas dan
efesiensi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata, wajib melakukan
pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2019, sesuai dengan
TUPOKSI masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan serta
melaporkan hasilnya secara berkala 3 (tiga) bulan.Dinas Pariwisata wajib
melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja Tahun 2019. Hasil evaluasi
dilaporkan lebih lanjut kepada Gubernur melalui Dinas Pariwisata Provinsi
Sulawesi Tengah.
4. Tata cara penyusunan Renja Tahun 2019 mengacu padaPeraturan menteri
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, tatacara Penyusunan,
pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah.
5. Renja Tahun 2018 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun Langkah-langkah
persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus
BBaabb 44
RENJA DINAS PARIWISATA TA.2020
82
dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi,
sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efesiensi dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.