RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan...

103
Hal 1 RENCANKERJA DAN ANGGARAN Formulir SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RKA - SKPD Tahun Anggaran 2016 2.2.1 Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Program : 1.06.1.06.01.01. ProgramAdministrasiPelayananPerkantoran Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.01. -Penyediaan jasa surat menyurat Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah ) JumlahTahun n : Rp. 4.200.000,00 ( Empat juta dua ratus ribu rupiah ) JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah ) Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program Jumlah Cakupan (Jenis) LayananAdministrasi 38 Jenis PerkantorYangDilaksanakan Sesuai Dengan StandarYangBerlakuDanKetentuan . Masukan Jumlah Dana Rp 4.200.000,00 Keluaran Jumlah surat yang terdistribusi. 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah (Rp) Volume Satuan Harga satuan 1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 5. BELANJA 4.200.000,00 5.2. BELALANGSUNGJ 4.200.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 600.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan 600.000,00 benda pos lainnya • Belanja Perangko, Materai dan 100 Lembar 6.000,00 600.000,00 Benda Pos Lainnya 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 3.600.000,00 5.2.2.03.15. Belanja Jasa Upah Kerja 3.600.000,00 • Jasa Caraka ( petugas 12 Bln 300.000,00 3.600.000,00 persuratan ) 1 Org x 12 Bln Jumlah 4.200.000,00 MAROS, 05 Oktober 2015 KEPALA DINAS DrsALWI,.MUHAMMAD.Si NIP. 19681223 199503 1 002 Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan :

Transcript of RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan...

Page 1: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

Hal 1

RENCANKERJA DAN ANGGARAN

Formulir

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RKA - SKPD

Tahun Anggaran 2016 2.2.1

Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL

Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Program : 1.06.1.06.01.01. ProgramAdministrasiPelayananPerkantoran

Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.01. -Penyediaan jasa surat menyurat

Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi

JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

JumlahTahun n : Rp. 4.200.000,00 ( Empat juta dua ratus ribu rupiah )

JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Jumlah Cakupan (Jenis) LayananAdministrasi 38 Jenis

PerkantorYangDilaksanakan Sesuai Dengan

StandarYangBerlakuDanKetentuan .

Masukan Jumlah Dana Rp 4.200.000,00

Keluaran Jumlah surat yang terdistribusi. 150 Lembar

Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 %

perkantoran.

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

RiAnggarancian Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume Satuan

Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

5. BELANJA 4.200.000,00

5.2. BELALANGSUNGJ 4.200.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 600.000,00

5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan 600.000,00

benda pos lainnya

• Belanja Perangko, Materai dan 100 Lembar 6.000,00 600.000,00

Benda Pos Lainnya

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 3.600.000,00

5.2.2.03.15. Belanja Jasa Upah Kerja 3.600.000,00

• Jasa Caraka ( petugas 12 Bln 300.000,00 3.600.000,00

persuratan ) 1 Org x 12 Bln

Jumlah 4.200.000,00

MAROS, 05 Oktober 2015

KEPALA DINAS

DrsALWI,.MUHAMMAD.Si

NIP. 19681223 199503 1 002

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Page 2: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

Hal 2

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan Jumlah (Rp)

Volume

Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tandatangan

1 H. NORALIM, SH, MH 19670703 199312 1 003 WAKIL KETUA I 1 ......................

2 Drs. ANDI NADJAMUDDIN 19560517 197812 1 003 WAKIL KETUA II 2 ......................

3 Ir.H.TAKDIR, MM 19671201 199703 1 004 SEKRETARIS 3 ......................

Hal 1

RENCANKERJA DAN ANGGARAN Formulir

Page 3: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RKA - SKPD

Tahun Anggaran 2016 2.2.1

Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL

Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Program : 1.06.1.06.01.01. ProgramAdministrasiPelayananPerkantoran

Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.02. -Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi

JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

JumlahTahun n : Rp. 1.500.000,00 ( Satu juta lima ratus ribu rupiah )

JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Jumlah Cakupan (Jenis) LayananAdministrasi 38 Jenis

PerkantorYangDilaksanakan Sesuai Dengan

StandarYangBerlakuDanKetentuan .

Masukan Jumlah Dana Rp 1.500.000,00

Keluaran Tersedianya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik. 12 Bulan

Hasil PersentaAdministrasieCakupan Layanan 2,63 %

Perkantoran.

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

RiAnggarancian Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume

Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

5. BELANJA 1.500.000,00

5.2. BELALANGSUNGJ 1.500.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00

5.2.2.03.01. Belanja telepon 1.500.000,00

Tel•Beponlanja 1 Thn 1.500.000,00 1.500.000,00

Jumlah 1.500.000,00

MAROS, 05 Oktober 2015 KEPALA DINAS

DrsALWI,.MUHAMMAD.Si

NIP. 19681223 199503 1 002

Keterangan : Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tandatangan

1 H. NORALIM, SH, MH 19670703 199312 1 003 WAKIL KETUA I 1 ......................

2 Drs. ANDI NADJAMUDDIN 19560517 197812 1 003 WAKIL KETUA II 2 ......................

3 Ir.H.TAKDIR, MM 19671201 199703 1 004 SEKRETARIS 3 ......................

Hal 1

RENCANKERJA DAN ANGGARAN

Formulir

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RKA - SKPD

Page 4: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

Tahun Anggaran 2016 2.2.1

Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL

Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Program : 1.06.1.06.01.01. ProgramAdministrasiPelayananPerkantoran

Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.06. -Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

Lokasi Kegiatan

Dinas Sosial

dinas/oprasional

:

JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

JumlahTahun n : Rp. 8.400.000,00 ( Delapan juta empat ratus ribu rupiah )

JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Jumlah Cakupan (Jenis) LayananAdministrasi 38 Jenis PerkantorYangDilaksanakan Sesuai Dengan StandarYangBerlakuDanKetentuan .

Masukan Jumlah Dana Rp 8.400.000,00

Keluaran JumlahYangBeraKendaraDalamn Kondisi Baik 2 Unit & Layak Pakai.

Hasil PersentaAdministrasieCakupan Layanan 2,63 % Perkantoran.

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

RiAnggarancian Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan Jumlah (Rp)

Volume Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

5. BELANJA 8.400.000,00

5.2. BELALANGSUNGJ 8.400.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,00

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan 8.400.000,00

Bermotor

5.2.2.05.04. BelanjaTand NomorSurat 8.400.000,00

Kendaraan

• Belanja STNK Roda Dua ( 2 ) 12 UT 200.000,00 2.400.000,00

(12 Unit x 1 Tahun )

• Belanja STNK Kendaraan Dinas 4 Kali 1.500.000,00 6.000.000,00

Roda Empat ( 4 ) ( 2 Unit )

Jumlah 8.400.000,00

MAROS, 05 Oktober 2015

KEPALA DINAS

DrsALWI,.MUHAMMAD.Si

NIP. 19681223 199503 1 002

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Page 5: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

Hal 2

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan Jumlah (Rp)

Volume

Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tandatangan

1 H. NORALIM, SH, MH 19670703 199312 1 003 WAKIL KETUA I 1 ......................

2 Drs. ANDI NADJAMUDDIN 19560517 197812 1 003 WAKIL KETUA II 2 ......................

3 Ir.H.TAKDIR, MM 19671201 199703 1 004 SEKRETARIS 3 ......................

Hal 1

RENCANKERJA DAN ANGGARAN Formulir

Page 6: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RKA - SKPD

Tahun Anggaran 2016 2.2.1

Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL

Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Program : 1.06.1.06.01.01. ProgramAdministrasiPelayananPerkantoran

Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.07. -Penyediaan jasa administrasi keuangan

Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi

JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

JumlahTahun n : Rp. 121.540.000,00 ( Seratus dua puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah )

JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Jumlah Cakupan (Jenis) LayananAdministrasi 38 Jenis

PerkantorYangDilaksanakan Sesuai Dengan

StandarYangBerlakuDanKetentuan .

Masukan Jumlah Dana Rp 121.540.000,00

Keluaran JumlTenagah Pengelola Administrasi Keuangan. 12 Bulan

Hasil PersentaAdministrasieCakupan Layanan 2,63 %

Perkantoran.

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

RiAnggarancian Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume

Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

5. BELANJA 121.540.000,00

5.2. BELALANGSUNGJ 121.540.000,00

5.2.1. Belanja Pegawai 120.540.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 120.540.000,00

5.2.1.01.06. Honorarium penanggungjawab dan 104.640.000,00

pengelola keuangan

•AnggaranPejabtPengguna 12 OB 1.000.000,00 12.000.000,00

•AnggaranKuasaPengguna (5 60 OB 900.000,00 54.000.000,00

Orang x 12 Bulan)

• Pejabat Penatausahaan 12 ob 650.000,00 7.800.000,00

Keuangan

• Bendahara Pengeluaran SKPD 12 OB 770.000,00 9.240.000,00

• Pengurus Barang 12 OB 800.000,00 9.600.000,00

• Penyimpan Barang 12 OB 400.000,00 4.800.000,00

Adminsitrasi•Staf Keuangan ( 2 24 OB 300.000,00 7.200.000,00

Orang x 12 Bulan )

5.2.1.01.10. Honorarium Panitia Pelaksana 5.100.000,00

Administrasi Perkantoran

Administrator• Aplikasi (1 org x 12 OB 200.000,00 2.400.000,00

12 bln)

Aplikasi•Operator (1 org x 12 12 OB 225.000,00 2.700.000,00

bln)

5.2.1.01.12. Honorarium Operator Komputer 10.800.000,00

• Honorarium Operator Komputer 36 Bulan 300.000,00 10.800.000,00

( Program, Umum & Keuangan) 3

Org x 12 Bln

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan 1.000.000,00

Penggandaan

5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.000.000,00

Page 7: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

Hal 2

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan Jumlah (Rp)

Volume

Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

5.2.2.06.01. • Belanja Cetak 1 Thn 1.000.000,00 1.000.000,00

Jumlah 121.540.000,00

MAROS, 05 Oktober 2015

KEPALA DINAS

DrsALWI,.MUHAMMAD.Si

NIP. 19681223 199503 1 002

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tandatangan

1 H. NORALIM, SH, MH 19670703 199312 1 003 WAKIL KETUA I 1 ......................

2 Drs. ANDI NADJAMUDDIN 19560517 197812 1 003 WAKIL KETUA II 2 ......................

3 Ir.H.TAKDIR, MM 19671201 199703 1 004 SEKRETARIS 3 ......................

Page 8: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

Hal 1

RENCANKERJA DAN ANGGARAN

Formulir

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RKA - SKPD

Tahun Anggaran 2016 2.2.1

Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL

Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Program : 1.06.1.06.01.01. ProgramAdministrasiPelayananPerkantoran

Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.08. -Penyediaan jasa kebersihan kantor

Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi

JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

JumlahTahun n : Rp. 48.600.000,00 ( Empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah )

JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Jumlah Cakupan (Jenis) LayananAdministrasi 38 Jenis

PerkantorYangDilaksanakan Sesuai Dengan

StandarYangBerlakuDanKetentuan .

Masukan Jumlah Dana Rp 48.600.000,00

Keluaran JumlTenagah Pembersih Kantor. 6 Orang

Hasil PersentaAdministrasieCakupan Layanan 2,63 %

Perkantoran.

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

RiAnggarancian Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume

Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

5. BELANJA 48.600.000,00

5.2. BELALANGSUNGJ 48.600.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 48.600.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 48.600.000,00

5.2.2.03.15. Belanja Jasa Upah Kerja 48.600.000,00

• Belanja Jasa Kebersihan Kantor 24 OB 500.000,00 12.000.000,00

( 2 Orang x 12 Bulan )

• Belanja Jasa Kebersihan 24 OB 500.000,00 12.000.000,00

Taman Makam Pahlawan

Maccopa ( 2 Orang x 12 Bulan )

• Belanja Jasa Kebersihan 24 OB 500.000,00 12.000.000,00

Taman Makam Pahlawan Camba (

2 Orang x 12 Bulan )

• Belanja Jasa Kebersihan 12 OB 300.000,00 3.600.000,00

Halaman Kantor (1 Org x 12 Bln)

• Belanja Jasa Petugas Logistek 12 OB 250.000,00 3.000.000,00

APBN, APBD (1 Org x 12 Bln)

• Belanja Jasa Pengelola Gudang 12 OB 250.000,00 3.000.000,00

(1 Org x 12 Bln)

• Belanja Jasa Petugas 12 OB 250.000,00 3.000.000,00

Administrasi (1 Org x 12 Bln)

Jumlah 48.600.000,00

MAROS, 05 Oktober 2015 KEPALA DINAS

Page 9: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

DrsALWI,.MUHAMMAD.Si NIP. 19681223 199503 1 002

Page 10: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

Hal 2

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan Jumlah (Rp)

Volume

Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tandatangan

1 H. NORALIM, SH, MH 19670703 199312 1 003 WAKIL KETUA I 1 ......................

2 Drs. ANDI NADJAMUDDIN 19560517 197812 1 003 WAKIL KETUA II 2 ......................

3 Ir.H.TAKDIR, MM 19671201 199703 1 004 SEKRETARIS 3 ......................

Page 11: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

Hal 1

RENCANKERJA DAN ANGGARAN

Formulir

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RKA - SKPD

Tahun Anggaran 2016 2.2.1

Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL

Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Program : 1.06.1.06.01.01. ProgramAdministrasiPelayananPerkantoran

Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.10. -Penyediaanr,cetakdanalatpenggandaantuliskanto

Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi

JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

JumlahTahun n : Rp. 51.000.000,00 ( Lima puluh satu juta rupiah )

JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Jumlah Cakupan (Jenis) LayananAdministrasi 38 Jenis

PerkantorYangDilaksanakan Sesuai Dengan

StandarYangBerlakuDanKetentuan .

Masukan Jumlah Dana Rp 51.000.000,00

Keluaran JumlahAlatTulisJenisKantor , Cetak dan 91 Jenis

Penggandaan

Hasil MeningkatnyaATK layanan penyediaan kebutuhan , 2,63 %

Cetak dan Penggandaan

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

RiAnggarancian Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume Satuan

Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

5. BELANJA 51.000.000,00

5.2. BELALANGSUNGJ 51.000.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 51.000.000,00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 45.000.000,00

5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 45.000.000,00

•r. Belanja alat tulis kanto 12 Bulan 3.750.000,00 45.000.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan 6.000.000,00

Penggandaan

5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.500.000,00

• Belanja cetak 12 Bulan 125.000,00 1.500.000,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.500.000,00

• Belanja pengandaan. 12 Bulan 375.000,00 4.500.000,00

Jumlah 51.000.000,00

MAROS, 05 Oktober 2015

KEPALA DINAS

DrsALWI,.MUHAMMAD.Si NIP. 19681223 199503 1 002

Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan :

Page 12: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

Hal 2

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan Jumlah (Rp)

Volume

Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tandatangan

1 H. NORALIM, SH, MH 19670703 199312 1 003 WAKIL KETUA I 1 ......................

2 Drs. ANDI NADJAMUDDIN 19560517 197812 1 003 WAKIL KETUA II 2 ......................

3 Ir.H.TAKDIR, MM 19671201 199703 1 004 SEKRETARIS 3 ......................

Page 13: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

Hal 1

RENCANKERJA DAN ANGGARAN

Formulir

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RKA - SKPD

Tahun Anggaran 2016 2.2.1

Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL

Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Program : 1.06.1.06.01.01. ProgramAdministrasiPelayananPerkantoran

Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.17. -Penyediaan makanan dan minuman

Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi

JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

JumlahTahun n : Rp. 95.833.000,00 ( Sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah )

JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Jumlah Cakupan (Jenis) LayananAdministrasi 38 Jenis

PerkantorYangDilaksanakan Sesuai Dengan

StandarYangBerlakuDanKetentuan .

Masukan Jumlah Dana Rp 95.833.000,00

Keluaran Jumlah Jenis Penyediaan Makan dan Minum 53 Orang

Kebutuhan Kantor.

Hasil Persentase Cakupan layanan administrasi 2,63 %

perkantoran.

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

RiAnggarancian Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume

Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

5. BELANJA 95.833.000,00

5.2. BELALANGSUNGJ 95.833.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 95.833.000,00

511.2..2. Belanja Makanan dan Minuman 95.833.000,00

511.2..012.. Belanja makanan dan minuman 85.833.000,00

harian pegawai

• Belanja Makan Dan Minum 10.098 OHB 8.500,00 85.833.000,00

harian PNS (53 org x 17 hari x 11

Bln)

511.2..02.. Belanja makanan dan minuman 5.000.000,00

rapat

• Belanja makanan dan minuman 1 Tahun 5.000.000,00 5.000.000,00

rapat

511.2..032.. Belanja makanan dan minuman 5.000.000,00

tamu

• Belanja makanan dan minuman 1 Tahun 5.000.000,00 5.000.000,00

tamu

Jumlah 95.833.000,00

MAROS, 05 Oktober 2015 KEPALA DINAS

DrsALWI,.MUHAMMAD.Si

NIP. 19681223 199503 1 002

Page 14: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan :

Page 15: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

Hal 2

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan Jumlah (Rp)

Volume

Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tandatangan

1 H. NORALIM, SH, MH 19670703 199312 1 003 WAKIL KETUA I 1 ......................

2 Drs. ANDI NADJAMUDDIN 19560517 197812 1 003 WAKIL KETUA II 2 ......................

3 Ir.H.TAKDIR, MM 19671201 199703 1 004 SEKRETARIS 3 ......................

Hal 1

RENCANKERJA DAN ANGGARAN Formulir

Page 16: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RKA - SKPD

Tahun Anggaran 2016 2.2.1

Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL

Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Program : 1.06.1.06.01.01. ProgramAdministrasiPelayananPerkantoran

Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.19. - Koordinasi Dan Konsultasi

Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi

JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

JumlahTahun n : Rp. 110.587.000,00 ( Seratus sepuluh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah )

JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Jumlah Cakupan (Jenis) LayananAdministrasi 38 Jenis

PerkantorYangDilaksanakan Sesuai Dengan

StandarYangBerlakuDanKetentuan .

Masukan Jumlah Dana Rp110.587.000,00

Keluaran Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi dan 12 Bulan

Konsultasi dalam Daerah.

Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 %

perkantoran.

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

RiAnggarancian Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume Satuan

Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

5. BELANJA 110.587.000,00

5.2. BELALANGSUNGJ 110.587.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 110.587.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 110.587.000,00

5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam 65.587.000,00

daerah

• Belanja perjalanan dinas dalam 1 Tahun 65.587.000,00 65.587.000,00

daerah dan Dalam Propinsi

5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar 45.000.000,00

daerah

• Belanja perjalanan dinas luar 1 Tahun 45.000.000,00 45.000.000,00

daerah Propinsi

Jumlah 110.587.000,00

MAROS, 05 Oktober 2015

KEPALA DINAS

DrsALWI,.MUHAMMAD.Si

NIP. 19681223 199503 1 002

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Page 17: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

Hal 2

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan Jumlah (Rp)

Volume

Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tandatangan

1 H. NORALIM, SH, MH 19670703 199312 1 003 WAKIL KETUA I 1 ......................

2 Drs. ANDI NADJAMUDDIN 19560517 197812 1 003 WAKIL KETUA II 2 ......................

3 Ir.H.TAKDIR, MM 19671201 199703 1 004 SEKRETARIS 3 ......................

Page 18: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

Hal 1

RENCANKERJA DAN ANGGARAN

Formulir

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RKA - SKPD

Tahun Anggaran 2016 2.2.1

Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL

Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Program : 1.06.1.06.01.01. ProgramAdministrasiPelayananPerkantoran

Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.20. -Penyediaan Jasa Pendukung Operasional Kantor

Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi

JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

JumlahTahun n : Rp. 24.000.000,00 ( Dua puluh empat juta rupiah )

JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Jumlah Cakupan (Jenis) LayananAdministrasi 38 Jenis

PerkantorYangDilaksanakan Sesuai Dengan

StandarYangBerlakuDanKetentuan .

Masukan Jumlah Dana Rp 24.000.000,00

Keluaran JumlTenagah Teknis Pendukung Operasional 2 Orang

Kantor.

Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 %

perkantoran.

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

RiAnggarancian Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume

Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

5. BELANJA 24.000.000,00

5.2. BELALANGSUNGJ 24.000.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 24.000.000,00

5.2.2.03.31. Belanja Jasa Sopir 24.000.000,00

• Belanja Jasa Sopir Kantor 24 OB 1.000.000,00 24.000.000,00

Jumlah 24.000.000,00

MAROS, 05 Oktober 2015 KEPALA DINAS

DrsALWI,.MUHAMMAD.Si

NIP. 19681223 199503 1 002

Keterangan : Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tandatangan

1 H. NORALIM, SH, MH 19670703 199312 1 003 WAKIL KETUA I 1 ......................

Page 19: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

2 Drs. ANDI NADJAMUDDIN 19560517 197812 1 003 WAKIL KETUA II 2 ......................

3 Ir.H.TAKDIR, MM 19671201 199703 1 004 SEKRETARIS 3 ......................

Hal 1

RENCANKERJA DAN ANGGARAN

Formulir

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RKA - SKPD

Tahun Anggaran 2016 2.2.1

Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL

Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Program : 1.06.1.06.01.01. ProgramAdministrasiPelayananPerkantoran

Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.21. - PenyediaanAlatKebersihanBahanKantorPembersih Dan

Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi

JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

JumlahTahun n : Rp. 2.400.000,00 ( Dua juta empat ratus ribu rupiah )

JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Jumlah Cakupan (Jenis) LayananAdministrasi 38 Jenis

PerkantorYangDilaksanakan Sesuai Dengan

StandarYangBerlakuDanKetentuan .

Masukan Jumlah Dana Rp 2.400.000,00

Keluaran Jumlahr. Jenis Bahan dan alat kebersihan kanto 7 Jenis

Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 %

perkantoran.

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

RiAnggarancian Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume

Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

5. BELANJA 2.400.000,00

5.2. BELALANGSUNGJ 2.400.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.400.000,00

5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan 2.400.000,00

bahan pembersih

• Belanja Bahan Kebersihan 1 Tahun 2.400.000,00 2.400.000,00

Kantor

Jumlah 2.400.000,00

MAROS, 05 Oktober 2015 KEPALA DINAS

DrsALWI,.MUHAMMAD.Si

NIP. 19681223 199503 1 002

Keterangan : Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Page 20: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tandatangan

1 H. NORALIM, SH, MH 19670703 199312 1 003 WAKIL KETUA I 1 ......................

2 Drs. ANDI NADJAMUDDIN 19560517 197812 1 003 WAKIL KETUA II 2 ......................

3 Ir.H.TAKDIR, MM 19671201 199703 1 004 SEKRETARIS 3 ......................

Hal 1

RENCANKERJA DAN ANGGARAN

Formulir

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RKA - SKPD

Tahun Anggaran 2016 2.2.1

Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL

Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Program : 1.06.1.06.01.01. ProgramAdministrasiPelayananPerkantoran

Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.22. - PenyediaanAdministrasiJasaTeknisPendukung

Perkantoran

Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi

JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

JumlahTahun n : Rp. 7.Tujuh200.000,00jutadua( ratus ribu rupiah )

JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Jumlah Cakupan (Jenis) LayananAdministrasi 38 Jenis

PerkantorYangDilaksanakan Sesuai Dengan

StandarYangBerlakuDanKetentuan .

Masukan Jumlah Dana Rp 7.200.000,00

Keluaran JumlTenagah Teknis Pendukung Pendukung 4 Orang

PengelolaanAdministrasi Perkantoran .

Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 %

perkantoran.

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

RiAnggarancian Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume

Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

5. BELANJA 7.200.000,00

5.2. BELALANGSUNGJ 7.200.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 7.200.000,00

5.2.2.03.15. Belanja Jasa Upah Kerja 7.200.000,00

• Operator Komputer (2 Org) 24 OB 300.000,00 7.200.000,00

Jumlah 7.200.000,00

MAROS, 05 Oktober 2015 KEPALA DINAS

DrsALWI,.MUHAMMAD.Si

NIP. 19681223 199503 1 002

Page 21: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

Keterangan : Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tandatangan

1 H. NORALIM, SH, MH 19670703 199312 1 003 WAKIL KETUA I 1 ......................

2 Drs. ANDI NADJAMUDDIN 19560517 197812 1 003 WAKIL KETUA II 2 ......................

3 Ir.H.TAKDIR, MM 19671201 199703 1 004 SEKRETARIS 3 ......................

Hal 1

RENCANKERJA DAN ANGGARAN

Formulir

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RKA - SKPD

Tahun Anggaran 2016 2.2.1

Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL

Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Program : 1.06.1.06.01.01. ProgramAdministrasiPelayananPerkantoran

Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.28. -Penyediaan jasa servis peralatan dan perlengkapan kantor

Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi

JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

JumlahTahun n : Rp. 18.000.000,00 ( Delapan belas juta rupiah )

JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Jumlah Cakupan (Jenis) LayananAdministrasi 38 Jenis

PerkantorYangDilaksanakan Sesuai Dengan

StandarYangBerlakuDanKetentuan .

Masukan Jumlah Dana Rp 18.000.000,00

Keluaran Jumlah jasa service peralatan dan perlengkapan 12 Bulan

kantor.

Hasil persentase pelayanan administrasi perkantoran. 20 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

RiAnggarancian Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume Satuan

Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

5. BELANJA 18.000.000,00

5.2. BELALANGSUNGJ 18.000.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 18.000.000,00

5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan 18.000.000,00

dan Perlengkapan Kantor

• Belanja Jasa Service Peralatan 12 Bulan 1.500.000,00 18.000.000,00

dan Perlengkapan Kantor

Jumlah 18.000.000,00

MAROS, 05 Oktober 2015

KEPALA DINAS

Page 22: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

DrsALWI,.MUHAMMAD.Si

NIP. 19681223 199503 1 002

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tandatangan

1 H. NORALIM, SH, MH 19670703 199312 1 003 WAKIL KETUA I 1 ......................

2 Drs. ANDI NADJAMUDDIN 19560517 197812 1 003 WAKIL KETUA II 2 ......................

3 Ir.H.TAKDIR, MM 19671201 199703 1 004 SEKRETARIS 3 ......................

Hal 1

RENCANKERJA DAN ANGGARAN

Formulir

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RKA - SKPD

Tahun Anggaran 2016 2.2.1

Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL

Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Program : 1.06.1.06.01.02. ProgramAparaturPeningkatan Sarana dan Prasarana

Kegiatan : 1.06.1.06.01.02.03. - Pembangunan gedung kantor

Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi

JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

JumlahTahun n : Rp. 31Tiga.800puluh.000,00satu( juta delapan ratus ribu rupiah )

JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Jumlah Cakupan (Jenis) Sarana Dan Prasarana 32 Jenis

Perkantoran/ApYangraturBerada Dalam Kondisi

Yang Bagus Dan Berfungsi Dengan Baik Sesuai

Standar.

Masukan Jumlah Dana Rp 31.800.000,00

Keluaran Tersedianya Gedung Kantor 3 Jenis

Hasil Persentase peningkatan sarana dan prasarana 3,12 %

apartur.

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

RiAnggarancian Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume

Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

5. BELANJA 31.800.000,00

5.2. BELALANGSUNGJ 31.800.000,00

5.2.3. BELANJMODAL 31.800.000,00

5.2.3.60. Belanja modal Pengadaan Jalan 31.800.000,00

5.2.3.60.05. Belanja modal Pengadaan Jalan 31.800.000,00

Khusus/Paving Blok

Page 23: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

• Pembuatan Paving Blok 1 Keg. 30.000.000,00 30.000.000,00

• Biaya Pendukung Lainnya - 1.800.000,00

• Honor PPHP 1 Keg 300.000,00 300.000,00

• Belanja Jasa Perencana ( 4 4 Ok 300.000,00 1.200.000,00

Orang x 1 Keg )

• Belanja Jasa Pengawas 1 Ok 300.000,00 300.000,00

Jumlah 31.800.000,00

MAROS, 05 Oktober 2015

KEPALA DINAS

DrsALWI,.MUHAMMAD.Si NIP. 19681223 199503 1 002

Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan :

Page 24: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

Hal 2

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan Jumlah (Rp)

Volume

Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tandatangan

1 H. NORALIM, SH, MH 19670703 199312 1 003 WAKIL KETUA I 1 ......................

2 Drs. ANDI NADJAMUDDIN 19560517 197812 1 003 WAKIL KETUA II 2 ......................

3 Ir.H.TAKDIR, MM 19671201 199703 1 004 SEKRETARIS 3 ......................

Page 25: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

Hal 1

RENCANKERJA DAN ANGGARAN

Formulir

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RKA - SKPD

Tahun Anggaran 2016 2.2.1

Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL

Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Program : 1.06.1.06.01.02. ProgramAparaturPeningkatan Sarana dan Prasarana

Kegiatan : 1.06.1.06.01.02.07. -Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi

JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

JumlahTahun n : Rp. 51.200.000,00 ( Lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah )

JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Jumlah Cakupan (Jenis) Sarana Dan Prasarana 32 Jenis

Perkantoran/ApYangraturBerada Dalam Kondisi

Yang Bagus Dan Berfungsi Dengan Baik Sesuai

Standar.

Masukan Jumlah Dana Rp 51.200.000,00

Keluaran Jumlahr. Jenis Perlengkapan Kanto 6 Jenis

Hasil Persentase cakupan Peningkatan sarana dan 3,12 %

prasarana aparatur.

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

RiAnggarancian Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume

Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

5. BELANJA 51.200.000,00

5.2. BELALANGSUNGJ 51.200.000,00

5.2.3. BELANJMODAL 51.200.000,00

5.2.3.28. BelanjaAlat modal Pengadaan 51.200.000,00

RumahTangga

5.2.3.28.04. BelanjaAlat modal Pengadaan 37.700.000,00

Pendingin

•ACBelanja Modal Pengadaan 5 Unit 5.000.000,00 25.000.000,00

• Belanja Modal Pengadaan 2 Unit 5.000.000,00 10.000.000,00

Kulkas

• Biaya Pendukung Lainnya - 2.700.000,00

• Honorarium PPTK 6 Bln 400.000,00 2.400.000,00

• Honorarium PPHP 3 Org 100.000,00 300.000,00

5.2.3.28.06. BelanjaAlat modal Pengadaan 13.500.000,00

RumahTangga Umum (Home

Use)

• Belanja Modal Pengadaan 1 Unit 7.500.000,00 7.500.000,00

Televisi

• Belanja Modal Pengadaan 2 Unit 3.000.000,00 6.000.000,00

Dispenser

Jumlah 51.200.000,00

MAROS, 05 Oktober 2015 KEPALA DINAS

Page 26: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

DrsALWI,.MUHAMMAD.Si NIP. 19681223 199503 1 002

Page 27: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

Hal 2

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan Jumlah (Rp)

Volume

Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tandatangan

1 H. NORALIM, SH, MH 19670703 199312 1 003 WAKIL KETUA I 1 ......................

2 Drs. ANDI NADJAMUDDIN 19560517 197812 1 003 WAKIL KETUA II 2 ......................

3 Ir.H.TAKDIR, MM 19671201 199703 1 004 SEKRETARIS 3 ......................

Page 28: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

Hal 1

RENCANKERJA DAN ANGGARAN

Formulir

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RKA - SKPD

Tahun Anggaran 2016 2.2.1

Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL

Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Program : 1.06.1.06.01.02. ProgramAparaturPeningkatan Sarana dan Prasarana

Kegiatan : 1.06.1.06.01.02.09. -Pengadaan peralatan gedung kantor

Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi

JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

JumlahTahun n : Rp. 53.750.000,00 ( Lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah )

JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Jumlah Cakupan (Jenis) Sarana Dan Prasarana 32 Jenis

Perkantoran/ApYangraturBerada Dalam Kondisi

Yang Bagus Dan Berfungsi Dengan Baik Sesuai

Standar.

Masukan Jumlah Dana Rp 53.750.000,00

Keluaran Jumlahr. jenis peralatan kanto 2 Unit

Hasil Persentase peningkatan sarana dan prasarana 3,12 %

aparatur.

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

RiAnggarancian Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume

Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

5. BELANJA 53.750.000,00

5.2. BELALANGSUNGJ 53.750.000,00

5.2.3. BELANJMODAL 53.750.000,00

5.2.3.27. BelanjaAlat modal Pengadaan 1.550.000,00

Kantor

5.2.3.27.05. BelanjaAlat modal Pengadaan 1.550.000,00

Kantor Lainnya

• Belanja Modal Camera Sony 1 Buah 1.550.000,00 1.550.000,00

5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan 52.200.000,00

Komputer

5.2.3.29.01. Belanja modal Pengadaan 39.200.000,00

Komputer Unit/Jaringan

• Pengadaan Laptop 2 Unit 8.000.000,00 16.000.000,00

•AllPeIngadaan Komputer PC 1 Unit 8.500.000,00 8.500.000,00

One

• Biaya Pendukung Lainnya - 2.700.000,00

• Honorarium PPTK 6 OB 400.000,00 2.400.000,00

• Honorarium PPHP 3 Org 100.000,00 300.000,00

• Belanja Modal Pengadaan 2 Unit 6.000.000,00 12.000.000,00

Laptop Kegiatan (BANSOS)

5.2.3.29.06. Belanja Modal Pengadaan Printer 13.000.000,00

• Belanja Modal Pengadaan 3 Unit 4.000.000,00 12.000.000,00

Printer

• Belanja Modal Pengadaan 1 Buah 1.000.000,00 1.000.000,00

Page 29: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

Printer Kegiatan (BANSOS)

Jumlah 53.750.000,00

Page 30: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

Hal 2

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan Jumlah (Rp)

Volume

Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

MAROS, 05 Oktober 2015

KEPALA DINAS

DrsALWI,.MUHAMMAD.Si

NIP. 19681223 199503 1 002

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tandatangan

1 H. NORALIM, SH, MH 19670703 199312 1 003 WAKIL KETUA I 1 ......................

2 Drs. ANDI NADJAMUDDIN 19560517 197812 1 003 WAKIL KETUA II 2 ......................

3 Ir.H.TAKDIR, MM 19671201 199703 1 004 SEKRETARIS 3 ......................

Page 31: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

Hal 1

RENCANKERJA DAN ANGGARAN

Formulir

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RKA - SKPD

Tahun Anggaran 2016 2.2.1

Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL

Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Program : 1.06.1.06.01.02. ProgramAparaturPeningkatan Sarana dan Prasarana

Kegiatan : 1.06.1.06.01.02.10. - Pengadaan mobeleur

Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi

JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

JumlahTahun n : Rp. 90.550.000,00 ( Sembilan puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah )

JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Jumlah Cakupan (Jenis) Sarana Dan Prasarana 32 Jenis

Perkantoran/ApYangraturBerada Dalam Kondisi

Yang Bagus Dan Berfungsi Dengan Baik Sesuai

Standar.

Masukan Jumlah Dana Rp 90.550.000,00

Keluaran Jumlah Jenis meubelair Kantor 6 Jenis

Hasil Persentase cakupan Peningkatan sarana dan 3,12 %

prasarana aparatur.

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

RiAnggarancian Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume

Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

5. BELANJA 90.550.000,00

5.2. BELALANGSUNGJ 90.550.000,00

5.2.3. BELANJMODAL 90.550.000,00

5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Meja 90.550.000,00

Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

5.2.3.30.01. Belanja modal Pengadaan Meja 54.550.000,00

Kerja Pejabat

• Belanja Modal Pengadaan Meja 10 Buah 2.800.000,00 28.000.000,00

1/2 Biro

• Belanja Modal Pengadaan Meja 4 Buah 5.250.000,00 21.000.000,00

Kerja

• Belanja Modal Pengadaan Meja 3 Buah 1.750.000,00 5.250.000,00

Komputer

• Biaya pendukung Lainnya - 300.000,00

• Honorarium PPHP 3 Org 100.000,00 300.000,00

5.2.3.30.03. Belanja modal Pengadaan Kursi 18.000.000,00

Kerja Pejabat

• Belanja Modal Pengadaan Kursi 15 Buah 1.200.000,00 18.000.000,00

Kerja

5.2.3.30.07. Belanja modal Pengadaan Lemari 18.000.000,00

danArsip Pejabat

• Belanja Modal Pengadaan 6 Unit 3.000.000,00 18.000.000,00

LemariArsip

Jumlah 90.550.000,00

MAROS, 05 Oktober 2015 KEPALA DINAS

DrsALWI,.MUHAMMAD.Si

NIP. 19681223 199503 1 002

Page 32: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

Hal 2

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan Jumlah (Rp)

Volume

Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tandatangan

1 H. NORALIM, SH, MH 19670703 199312 1 003 WAKIL KETUA I 1 ......................

2 Drs. ANDI NADJAMUDDIN 19560517 197812 1 003 WAKIL KETUA II 2 ......................

3 Ir.H.TAKDIR, MM 19671201 199703 1 004 SEKRETARIS 3 ......................

Page 33: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

Hal 1

RENCANKERJA DAN ANGGARAN

Formulir

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RKA - SKPD

Tahun Anggaran 2016 2.2.1

Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL

Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Program : 1.06.1.06.01.02. ProgramAparaturPeningkatan Sarana dan Prasarana

Kegiatan : 1.06.1.06.01.02.13. -Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi

JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

JumlahTahun n : Rp. 10.310.000,00 ( Sepuluh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah )

JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Jumlah Cakupan (Jenis) Sarana Dan Prasarana 32 Jenis

Perkantoran/ApYangraturBerada Dalam Kondisi

Yang Bagus Dan Berfungsi Dengan Baik Sesuai

Standar.

Masukan Jumlah Dana Rp 10.310.000,00

Keluaran Jumlahr. pemeliharaan Gedung Kanto 1 Unit

Hasil Persentase peningkatan sarana dan prasarana 3,12 %

aparatur.

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

RiAnggarancian Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume Satuan

Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

5. BELANJA 10.310.000,00

5.2. BELALANGSUNGJ 10.310.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.310.000,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 10.310.000,00

5.2.2.02.18. Belanja Bahan Pemeliharaan 10.310.000,00

• Belanja Pemeliharaan Kantor 1 Tahun 10.310.000,00 10.310.000,00

danTMP

Jumlah 10.310.000,00

MAROS, 05 Oktober 2015

KEPALA DINAS

DrsALWI,.MUHAMMAD.Si

NIP. 19681223 199503 1 002

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tandatangan

1 H. NORALIM, SH, MH 19670703 199312 1 003 WAKIL KETUA I 1 ......................

2 Drs. ANDI NADJAMUDDIN 19560517 197812 1 003 WAKIL KETUA II 2 ......................

Page 34: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

3 Ir.H.TAKDIR, MM 19671201 199703 1 004 SEKRETARIS 3 ......................

Hal 1

RENCANKERJA DAN ANGGARAN

Formulir

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RKA - SKPD

Tahun Anggaran 2016 2.2.1

Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL

Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Program : 1.06.1.06.01.02. ProgramAparaturPeningkatan Sarana dan Prasarana

Kegiatan : 1.06.1.06.01.02.15. -Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional

Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi

JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

JumlahTahun n : Rp. 36Tiga.820puluh.000,00enam( juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah )

JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Jumlah Cakupan (Jenis) Sarana Dan Prasarana 32 Jenis

Perkantoran/ApYangraturBerada Dalam Kondisi

Yang Bagus Dan Berfungsi Dengan Baik Sesuai

Standar.

Masukan Jumlah Dana Rp 36.820.000,00

Keluaran Jumlah pemeliharaan rutin kendaraan 16 Unit

dinas/operasional.

Hasil Persentase peningkatan sarana dan prasarana 3,12 %

aparatur.

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

RiAnggarancian Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume

Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

5. BELANJA 36.820.000,00

5.2. BELALANGSUNGJ 36.820.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 36.820.000,00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 21.420.000,00

5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 21.420.000,00

• Belanja Bahan Bakar Minyak 2.520 Ltr 8.500,00 21.420.000,00

(210 Ltr x 12 Bln)

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan 15.400.000,00

Bermotor

5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 8.400.000,00

• Jasa Service Kendaraan Dinas 12 Bulan 200.000,00 2.400.000,00

Roda 2 (Dua) (12 Unit x 12 Bulan)

• Jasa Service Kendaraan Dinas 4 Kali 1.500.000,00 6.000.000,00

Roda Empat (4) (2 Unit x 12

Bulan)

5.2.2.05.05. Belanja Perbaikan Body dan Cat 7.000.000,00

Kendaraan

• Belanja Devile Kendaraan Hias 1 Keg. 7.000.000,00 7.000.000,00

(MTalamkbiran )

Jumlah 36.820.000,00

Page 35: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

MAROS, 05 Oktober 2015

KEPALA DINAS

DrsALWI,.MUHAMMAD.Si

NIP. 19681223 199503 1 002

Page 36: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

Hal 2

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan Jumlah (Rp)

Volume

Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tandatangan

1 H. NORALIM, SH, MH 19670703 199312 1 003 WAKIL KETUA I 1 ......................

2 Drs. ANDI NADJAMUDDIN 19560517 197812 1 003 WAKIL KETUA II 2 ......................

3 Ir.H.TAKDIR, MM 19671201 199703 1 004 SEKRETARIS 3 ......................

Page 37: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

Hal 1

RENCANKERJA DAN ANGGARAN

Formulir

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RKA - SKPD

Tahun Anggaran 2016 2.2.1

Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL

Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Program : 1.06.1.06.01.03. ProgramAparaturPeningkatan Disiplin

Kegiatan : 1.06.1.06.01.03.05. -Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu

Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi

JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

JumlahTahun n : Rp. 7.Tujuh000.000,00jutarupiah( )

JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program PersenAparaturaseTiap SKPD Yang Menegakkan 100 %

Disiplin Berpakaian Sesuai Dengan Standar Dan

KetentuanYangBerlaku .

Masukan Jumlah Dana Rp 7.000.000,00

Keluaran JumlahYangIkutOrangBaris Berbaris. 31 Orang

Hasil PersenAparaturaseSKPD yang menegakkan 2,63 %

disiplin Berpakaian.

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

RiAnggarancian Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume

Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

5. BELANJA 7.000.000,00

5.2. BELALANGSUNGJ 7.000.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00

5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan 7.000.000,00

hari-hari tertentu

5.2.2.14.05. Belanja atribut kelengkapan 7.000.000,00

pakaian khusus

• Belanja Kelengkapan Pakaian 1 Ke. 7.000.000,00 7.000.000,00

Khusus Hari-hariTertentu

Jumlah 7.000.000,00

MAROS, 05 Oktober 2015

KEPALA DINAS

DrsALWI,.MUHAMMAD.Si

NIP. 19681223 199503 1 002

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tandatangan

1 H. NORALIM, SH, MH 19670703 199312 1 003 WAKIL KETUA I 1 ......................

2 Drs. ANDI NADJAMUDDIN 19560517 197812 1 003 WAKIL KETUA II 2 ......................

3 Ir.H.TAKDIR, MM 19671201 199703 1 004 SEKRETARIS 3 ......................

Page 38: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

Hal 1

RENCANKERJA DAN ANGGARAN

Formulir

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RKA - SKPD

Tahun Anggaran 2016 2.2.1

Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL

Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Program : 1.06.1.06.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan : 1.06.1.06.01.06.01. - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD (LAKIP)

Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi

JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

JumlahTahun n : Rp. 5.000.000,00 ( Lima juta rupiah )

JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program JumlahYang Dokumenibuat Pelaporan SKPD 9 Dok

SecaraTepat WaktuBenar DanSesuai Dengan

KetentuanYangBerlaku .

Masukan Jumlah Dana Rp 5.000.000,00

Keluaran JumlahTerdistribusiDokuman. yang 2 Dokumen

Hasil Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan 2,63 %

Keuangan.

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

RiAnggarancian Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume

Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

5. BELANJA 5.000.000,00

5.2. BELALANGSUNGJ 5.000.000,00

5.2.1. Belanja Pegawai 3.650.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 3.650.000,00

5.2.1.01.09. Honorarium tim penyusun laporan 3.650.000,00

• Penanggung Jawab 1 Ok. 500.000,00 500.000,00

• Ketua 1 Ok. 450.000,00 450.000,00

• PPTK 3 OB 400.000,00 1.200.000,00

Anggota• (5 Org) 5 Ok 300.000,00 1.500.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.350.000,00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 950.000,00

5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 950.000,00

Alat•BelanjaTulis Kantor (ATK) 1 Keg 950.000,00 950.000,00

Kegiatan

5.2.2.06. Belanja Cetak dan 400.000,00

Penggandaan

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 400.000,00

• Belanja Penggandaan 1 Keg. 400.000,00 400.000,00

Jumlah 5.000.000,00

MAROS, 05 Oktober 2015

KEPALA DINAS

DrsALWI,.MUHAMMAD.Si NIP. 19681223 199503 1 002

Page 39: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

Hal 2

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan Jumlah (Rp)

Volume

Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tandatangan

1 H. NORALIM, SH, MH 19670703 199312 1 003 WAKIL KETUA I 1 ......................

2 Drs. ANDI NADJAMUDDIN 19560517 197812 1 003 WAKIL KETUA II 2 ......................

3 Ir.H.TAKDIR, MM 19671201 199703 1 004 SEKRETARIS 3 ......................

Page 40: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

Hal 1

RENCANKERJA DAN ANGGARAN

Formulir

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RKA - SKPD

Tahun Anggaran 2016 2.2.1

Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL

Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Program : 1.06.1.06.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan : 1.06.1.06.01.06.06. - PenyusunanTriwulanan Laporan Keuangan Bulanan/

Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi

JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

JumlahTahun n : Rp. 33Tiga.600puluh.000,00tiga( juta enam ratus ribu rupiah )

JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program JumlahYang Dokumenibuat Pelaporan SKPD 9 Dok

SecaraTepat WaktuBenar DanSesuai Dengan

KetentuanYangBerlaku .

Masukan Jumlah Dana Rp 33.600.000,00

Keluaran JumlahAkhir tahunDokumen. Keuangan 1 Dokumen

Hasil persentaseTahun. Jumlah laporan Keuangan akhir 2,63 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

RiAnggarancian Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume

Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

5. BELANJA 33.600.000,00

5.2. BELALANGSUNGJ 33.600.000,00

5.2.1. Belanja Pegawai 30.600.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 30.600.000,00

5.2.1.01.09. Honorarium tim penyusun laporan 30.600.000,00

• Penanggung Jawab 12 OB 500.000,00 6.000.000,00

• Ketua 12 OB 450.000,00 5.400.000,00

• Sekretaris 12 OB 400.000,00 4.800.000,00

Anggota• (4 Orang) 48 OB 300.000,00 14.400.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 600.000,00

5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 600.000,00

ATK•BelanjaKegiatan 12 Ok 50.000,00 600.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan 1.200.000,00

Penggandaan

5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.200.000,00

• Belanja Cetak Kegiatan 12 OK 100.000,00 1.200.000,00

511.2..2. Belanja Makanan dan Minuman 1.200.000,00

511.2..052.. Belanja makanan dan minuman 1.200.000,00

kegiatan

• Belanja Makan Minum Kegiatan 12 OK 100.000,00 1.200.000,00

Page 41: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

Jumlah 33.600.000,00

Page 42: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

Hal 2

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan Jumlah (Rp)

Volume

Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

MAROS, 05 Oktober 2015

KEPALA DINAS

DrsALWI,.MUHAMMAD.Si

NIP. 19681223 199503 1 002

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tandatangan

1 H. NORALIM, SH, MH 19670703 199312 1 003 WAKIL KETUA I 1 ......................

2 Drs. ANDI NADJAMUDDIN 19560517 197812 1 003 WAKIL KETUA II 2 ......................

3 Ir.H.TAKDIR, MM 19671201 199703 1 004 SEKRETARIS 3 ......................

Hal 1

Page 43: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

RENCANKERJA DAN ANGGARAN

Formulir

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RKA - SKPD

Tahun Anggaran 2016 2.2.1

Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL

Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Program : 1.06.1.06.01.07. Perencanaan Dan Penganggaran SKPD

Kegiatan : 1.06.1.06.01.07.01. - Penyusunan Renstra SKPD

Lokasi Kegiatan : Dinsos

JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

JumlahTahun n : Rp. 10.000.000,00 ( Sepuluh juta rupiah )

JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran 9 Dok

SKPDYang Dibuat Secara Benar Dan Tepat Waktu

SesuaiYang DBerlakungan Ketentuan .

Masukan Jumlah Dana Rp 10.000.000,00

Keluaran Jumlah Dokumen laporan Renstra 1 Dokumen

Hasil Persentase Dokumen Laporan Renstra 2,63 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

RiAnggarancian Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume

Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

5. BELANJA 10.000.000,00

5.2. BELALANGSUNGJ 10.000.000,00

5.2.1. Belanja Pegawai 4.850.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 4.850.000,00

5.2.1.01.09. Honorarium tim penyusun laporan 4.850.000,00

• Penanggung Jawab 1 Ok 500.000,00 500.000,00

• Ketua 1 Ok. 450.000,00 450.000,00

• PPTK 6 OB 400.000,00 2.400.000,00

Anggota• (5 Org x 1 Keg.) 5 Ok 300.000,00 1.500.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.150.000,00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.250.000,00

5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.250.000,00

ATK•BelanjaKegiatan 1 Keg 2.250.000,00 2.250.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan 850.000,00

Penggandaan

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 850.000,00

• Belanja Penggandaan dan 1 Keg 850.000,00 850.000,00

Laporan Jilid

511.2..2. Belanja Makanan dan Minuman 2.050.000,00

511.2..052.. Belanja makanan dan minuman 2.050.000,00

kegiatan

• Belanja Makan Minum Kegiatan 1 Keg 2.050.000,00 2.050.000,00

Jumlah 10.000.000,00

MAROS, 05 Oktober 2015

KEPALA DINAS

DrsALWI,.MUHAMMAD.Si NIP. 19681223 199503 1 002

Page 44: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

Hal 2

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan Jumlah (Rp)

Volume

Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tandatangan

1 H. NORALIM, SH, MH 19670703 199312 1 003 WAKIL KETUA I 1 ......................

2 Drs. ANDI NADJAMUDDIN 19560517 197812 1 003 WAKIL KETUA II 2 ......................

3 Ir.H.TAKDIR, MM 19671201 199703 1 004 SEKRETARIS 3 ......................

Page 45: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

Hal 1

RENCANKERJA DAN ANGGARAN

Formulir

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RKA - SKPD

Tahun Anggaran 2016 2.2.1

Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL

Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Program : 1.06.1.06.01.07. Perencanaan Dan Penganggaran SKPD

Kegiatan : 1.06.1.06.01.07.02. - Penyusunan Renja SKPD

Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi

JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

JumlahTahun n : Rp. 5.000.000,00 ( Lima juta rupiah )

JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran 9 Dok

SKPDYang Dibuat Secara Benar Dan Tepat Waktu

SesuaiYang DBerlakungan Ketentuan .

Masukan Jumlah Dana Rp 5.000.000,00

Keluaran Jumlah Dokumen laporan Renja. 1 Dokumen

Hasil Persentase Dokumen Laporan Renja. 2,63 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

RiAnggarancian Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume

Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

5. BELANJA 5.000.000,00

5.2. BELALANGSUNGJ 5.000.000,00

5.2.1. Belanja Pegawai 3.650.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 3.650.000,00

5.2.1.01.09. Honorarium tim penyusun laporan 3.650.000,00

• Penanggung Jawab 1 Ok 500.000,00 500.000,00

• Ketua 1 Ok 450.000,00 450.000,00

• PPTK 3 OB 400.000,00 1.200.000,00

Anggota• (5 Org) 5 OK 300.000,00 1.500.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.350.000,00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 950.000,00

5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 950.000,00

ATK•BelanjaKegiatan 1 Keg. 950.000,00 950.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan 400.000,00

Penggandaan

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 400.000,00

• Belanja Penggandaan 1 Keg. 400.000,00 400.000,00

Jumlah 5.000.000,00

MAROS, 05 Oktober 2015

KEPALA DINAS

DrsALWI,.MUHAMMAD.Si NIP. 19681223 199503 1 002

Keterangan : Tanggal Pembahasan :

Page 46: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

Catatan Hasil Pembahasan :

Page 47: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

Hal 2

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan Jumlah (Rp)

Volume

Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tandatangan

1 H. NORALIM, SH, MH 19670703 199312 1 003 WAKIL KETUA I 1 ......................

2 Drs. ANDI NADJAMUDDIN 19560517 197812 1 003 WAKIL KETUA II 2 ......................

3 Ir.H.TAKDIR, MM 19671201 199703 1 004 SEKRETARIS 3 ......................

Page 48: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

Hal 1

RENCANKERJA DAN ANGGARAN

Formulir

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RKA - SKPD

Tahun Anggaran 2016 2.2.1

Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL

Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Program : 1.06.1.06.01.07. Perencanaan Dan Penganggaran SKPD

Kegiatan : 1.06.1.06.01.07.03. -PenyusunanA/DPASKPDRK

Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi

JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

JumlahTahun n : Rp. 10.000.000,00 ( Sepuluh juta rupiah )

JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran 9 Dok

SKPDYang Dibuat Secara Benar Dan Tepat Waktu

SesuaiYang DBerlakungan Ketentuan .

Masukan Jumlah Dana Rp 10.000.000,00

Keluaran JumlahA/DPADokumenSKPD. laporan RK 2 Dokumen

Hasil PersentaseA/DPA. Dokumen Laporan RK 2,63 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

RiAnggarancian Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume

Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

5. BELANJA 10.000.000,00

5.2. BELALANGSUNGJ 10.000.000,00

5.2.1. Belanja Pegawai 5.100.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 5.100.000,00

5.2.1.01.09. Honorarium tim penyusun laporan 5.100.000,00

• Penanggung Jawab 2 OK 500.000,00 1.000.000,00

• Ketua 2 OK 450.000,00 900.000,00

• Sekretaris 2 OK 400.000,00 800.000,00

Anggota• (4 Org) 8 OK 300.000,00 2.400.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.900.000,00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 800.000,00

5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 800.000,00

• Belanja alat tulis kantor 2 Keg 400.000,00 800.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan 1.500.000,00

Penggandaan

5.2.2.06.01. Belanja cetak 700.000,00

• Belanja Cetak 2 Keg 350.000,00 700.000,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 800.000,00

• Belanja Penggandaan dan 2 Keg 400.000,00 800.000,00

Penjlidan

511.2..2. Belanja Makanan dan Minuman 2.600.000,00

511.2..052.. Belanja makanan dan minuman 2.600.000,00

kegiatan

• Belanja makanan dan minuman 2 Keg 1.300.000,00 2.600.000,00

Page 49: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

kegiatan

Jumlah 10.000.000,00

Page 50: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

Hal 2

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan Jumlah (Rp)

Volume

Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

MAROS, 05 Oktober 2015

KEPALA DINAS

DrsALWI,.MUHAMMAD.Si

NIP. 19681223 199503 1 002

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tandatangan

1 H. NORALIM, SH, MH 19670703 199312 1 003 WAKIL KETUA I 1 ......................

2 Drs. ANDI NADJAMUDDIN 19560517 197812 1 003 WAKIL KETUA II 2 ......................

3 Ir.H.TAKDIR, MM 19671201 199703 1 004 SEKRETARIS 3 ......................

Hal 1

RENCANKERJA DAN ANGGARAN Formulir

Page 51: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RKA - SKPD

Tahun Anggaran 2016 2.2.1

Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL

Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Program : 1.07.1.06.01.18. Program Peningkatan Hubungan Industrial

Kegiatan : 1.07.1.06.01.18.01. - Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Dan Perselisihan Hubungan

Industrial

Lokasi Kegiatan : -DinTransmigrasiSosisltenagaKab.MarosKerja dan

JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

JumlahTahun n : Rp. 29.250.000,00 ( Dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah )

JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program PersentaseYang Permasalahan Industrial 100 %

Diselesaikan Diluar Pengadilan.

Masukan Jumlah Dana Rp 29.250.000,00

Keluaran Jumlah Pembinaan Dan Penyelesaian kasus 10 Kasus

HubunganYangDiselesaikanIndustrial .

Hasil PerseYangtase Permasalahan Hubungan Industrial 25 %

Timbul Dan Tertangani Di Luar Pengadilan.

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

RiAnggarancian Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume

Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

5. BELANJA 29.250.000,00

5.2. BELALANGSUNGJ 29.250.000,00

5.2.1. Belanja Pegawai 2.250.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 2.250.000,00

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana 2.250.000,00

Kegiatan

• Penanggung Jawab 1 OK 500.000,00 500.000,00

• Ketua 1 OK 450.000,00 450.000,00

• Sekretaris 1 OK 400.000,00 400.000,00

Anggota• (3 Org ) 3 Ok 300.000,00 900.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.500.000,00

5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.500.000,00

Alat•BelanjaTulis Kegiatan 1 Keg 1.500.000,00 1.500.000,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 600.000,00

511.2..2.02. Belanja Dokumentasi 300.000,00

• Belanja Dokumentasi 1 keg 300.000,00 300.000,00

5.2.2.02.15. Belanja bahan publikasi 300.000,00

• Spanduk 1 Keg 300.000,00 300.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 14.500.000,00

5.2.2.03.15. Belanja Jasa Upah Kerja 6.500.000,00

• Narasumber (4 Org) 4 OK 1.500.000,00 6.000.000,00

• Moderator (1 Org) 1 OK 500.000,00 500.000,00

5.2.2.03.22. BelTransportasija dan 8.000.000,00

Akomodasi

Page 52: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

Hal 2

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan Jumlah (Rp)

Volume

Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

5.2.2.03.22. • transport Peserta ( 2 Hari x 40 80 OB 100.000,00 8.000.000,00

Org )

5.2.2.06. Belanja Cetak dan 1.400.000,00

Penggandaan

5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.400.000,00

• penjilidan dan Penggandaan 1 Keg 1.400.000,00 1.400.000,00

511.2..2. Belanja Makanan dan Minuman 3.500.000,00

511.2..052.. Belanja makanan dan minuman 3.500.000,00

kegiatan

• nasi dos ( 2 hari x 50 Org ) 100 Dos 25.000,00 2.500.000,00

• Kue dos ( 2 hari x 50 org ) 100 Dos 10.000,00 1.000.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 5.500.000,00

5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam 5.500.000,00

daerah

• perjalanan dinas Daam Daerah 1 Keg 5.500.000,00 5.500.000,00

Jumlah 29.250.000,00

MAROS, 05 Oktober 2015

KEPALA DINAS

DrsALWI,.MUHAMMAD.Si

NIP. 19681223 199503 1 002

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tandatangan

1 H. NORALIM, SH, MH 19670703 199312 1 003 WAKIL KETUA I 1 ......................

2 Drs. ANDI NADJAMUDDIN 19560517 197812 1 003 WAKIL KETUA II 2 ......................

3 Ir.H.TAKDIR, MM 19671201 199703 1 004 SEKRETARIS 3 ......................

Hal 1

RENCANKERJA DAN ANGGARAN Formulir

Page 53: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RKA - SKPD

Tahun Anggaran 2016 2.2.1

Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL

Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Program : 2.08.1.06.01.15. ProgramTransmigrasiPengembangan Wilayah

Kegiatan : 2.08.1.06.01.15.01. -Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial

dan ekonomi di kawasan transmigrasi

Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja Dan Transmigrasi

JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

JumlahTahun n : Rp. 93.316.550,00 ( Sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh

rupiah )

JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Persentase Fasilitas Layanan Sosial Budaya Pada 100 %

Kawasan/PeTransmigrasimukiman Yang Berfungsi

Dan Dimanfaatkan Olah Masyarakat Dengan Baik.

Masukan Jumlah Dana Rp 93.316.550,00

Keluaran jumlah panjang jalan kompleks. 200 Meter

Hasil persentase fasilitas layanan pada kawasan 25 %

transmigrasi.

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

RiAnggarancian Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume

Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

5. BELANJA 93.316.550,00

5.2. BELALANGSUNGJ 93.316.550,00

5.2.1. Belanja Pegawai 2.550.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 2.550.000,00

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana 2.550.000,00

Kegiatan

• Penanggung Jawab 1 OB 500.000,00 500.000,00

• Ketua 1 Ok 450.000,00 450.000,00

• Sekretaris 1 OK 400.000,00 400.000,00

Anggota• ( 4 Org x 1 Keg ) 4 OB 300.000,00 1.200.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 24.376.550,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 3.000.000,00

511.2..2.02. Belanja Dokumentasi 3.000.000,00

• Belanja Dokumentasi dan 1 Keg 500.000,00 500.000,00

Publikasi

• Belanja Bahan Perlengkapan 5 Orang 500.000,00 2.500.000,00

Tim

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 8.500.000,00

5.2.2.03.15. Belanja Jasa Upah Kerja 8.500.000,00

• belanja jasa Upah kerja 5 Orang 1.700.000,00 8.500.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan 576.550,00

Penggandaan

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 576.550,00

• Belanja Penggandaan 1 Keg 576.550,00 576.550,00

5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.800.000,00

5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas 1.800.000,00

Darat

Page 54: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

Hal 2

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan Jumlah (Rp)

Volume Satuan

Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

5.2.2.08.01. • Belanja Sewa Mobil 1 Keg 1.800.000,00 1.800.000,00

511.2..2. Belanja Makanan dan Minuman 2.000.000,00

511.2..052.. Belanja makanan dan minuman 2.000.000,00

kegiatan

• Belanja Makanan dan Minuman 1 Keg 2.000.000,00 2.000.000,00

Kegiatan

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 8.500.000,00

5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam 8.500.000,00

daerah

• Belanja Perjalanan Dinas 50 Kali 170.000,00 8.500.000,00

Dalam Daerah

5.2.3. BELANJMODAL 66.390.000,00

5.2.3.53. BelanjaTugu modal Pengadaan 66.390.000,00

Peringatan

5.2.3.53.03. BelanjaTugu modal Pengadaan 66.390.000,00

Peringatan Lainnya

• Pematokan ( Pengukuran ) 1 Keg 66.390.000,00 66.390.000,00

batTransmigrwilayahsi lokal

Jumlah 93.316.550,00

MAROS, 27 Nopember 2016

KEPALA DINAS

DrsALWI,.MUHAMMAD.Si

NIP. 19681223 199503 1 002

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tandatangan

......................

Hal 1

RENCANKERJA DAN ANGGARAN Formulir

Page 55: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RKA - SKPD

Tahun Anggaran 2016 2.2.1

Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL

Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Program : 2.08.1.06.01.15. ProgramTransmigrasiPengembangan Wilayah

Kegiatan : 2.08.1.06.01.15.02. - Penguatan SDM pemerintah daerah dan masyarakat

transmigrasi di kawasan transmigrasi di perbatasan

Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja Dan Transmigrasi

JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

JumlahTahun n : Rp. 49.830.000,00 ( Empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah )

JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program JumlahTransmigrasiKeluargaYang Mendapatkan 25 Keluarga

Bantuan Pangan Pada Satuan Permukiman.

Masukan Jumlah Dana Rp 49.830.000,00

Keluaran jumlah warga yang mendapat penyuluhan. 60 Orang

Hasil Persentase warga transmigrasi yang mendapat 21,6 %

penyuluhan.

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

RiAnggarancian Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume

Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

5. BELANJA 49.830.000,00

5.2. BELALANGSUNGJ 49.830.000,00

5.2.1. Belanja Pegawai 2.350.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 2.350.000,00

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana 2.350.000,00

Kegiatan

• Ketua 1 OK 450.000,00 450.000,00

• Sekretaris 1 OK 400.000,00 400.000,00

Anggota• 5 Org 5 OK 300.000,00 1.500.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 47.480.000,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 900.000,00

511.2..2.02. Belanja Dokumentasi 600.000,00

• Belanja Dokumentasi 1 Keg 600.000,00 600.000,00

5.2.2.02.15. Belanja bahan publikasi 300.000,00

• Belanja Spanduk 1 Keg 300.000,00 300.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 8.100.000,00

5.2.2.03.15. Belanja Jasa Upah Kerja 2.100.000,00

• Narasumber ( 1 Org x 2 Hari ) 2 OH 800.000,00 1.600.000,00

• Protokol 2 OK 250.000,00 500.000,00

5.2.2.03.22. BelTransportasija dan 6.000.000,00

Akomodasi

Transportasi•Belanja dan 60 OH 100.000,00 6.000.000,00

Akomodasi Peserta ( 30 Org x 2

Hari )

511.2..2. Belanja Makanan dan Minuman 2.380.000,00

511.2..052.. Belanja makanan dan minuman 2.380.000,00

kegiatan

• Belanja Nasi Dos 68 Dos 25.000,00 1.700.000,00

Page 56: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

Hal 2

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan Jumlah (Rp)

Volume Satuan

Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

511.2..052.. • Belanja Kue Dos 68 Dos 10.000,00 680.000,00

5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 21.100.000,00

5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 21.100.000,00

• Belanja Pakaian Kerja 1 Paket 21.100.000,00 21.100.000,00

Lapangan

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 15.000.000,00

5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam 15.000.000,00

daerah

• Belanja Perjalanan Dinas 1 Keg 15.000.000,00 15.000.000,00

Dalam Daerah

Jumlah 49.830.000,00

MAROS, 27 Nopember 2016

KEPALA DINAS

DrsALWI,.MUHAMMAD.Si

NIP. 19681223 199503 1 002

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tandatangan

......................

Hal 1

RENCANKERJA DAN ANGGARAN Formulir

Page 57: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RKA - SKPD

Tahun Anggaran 2016 2.2.1

Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL

Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Program : 1.06.1.06.01.15. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KomunitasAdat

Terpencil (KAT ) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS) Lainnya

Kegiatan : 1.06.1.06.01.15.02. - Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin

Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja Dan Transmigrasi

JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

JumlahTahun n : Rp. 93.129.000,00 ( Sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah )

JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Jumlah Keluarga Sangat Miskin Pada Wilayah 148 Kelompok

PerdesaanYangMenerimaDanPerkotKegiatan

Penghidupan Berkelanjutan melalui KUBE.

Masukan Jumlah Dana Rp 93.129.000,00

Keluaran Jumlah Pelayanan Kesejahteraan Sosial dalam 120 Kelompok

masyarakat.

Hasil Persentase pelayanan kesejahteraan sosial dalam 120 Kelompok

masyarakat.

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

RiAnggarancian Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume

Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

5. BELANJA 93.129.000,00

5.2. BELALANGSUNGJ 93.129.000,00

5.2.1. Belanja Pegawai 3.100.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 3.100.000,00

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana 3.100.000,00

Kegiatan

• Penanggung Jawab 1 ok 500.000,00 500.000,00

• Ketua 1 ok 450.000,00 450.000,00

• Sekretaris 1 OK 400.000,00 400.000,00

Anggota• (5 Org) 5 ok 350.000,00 1.750.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 90.029.000,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 199.000,00

511.2..2.02. Belanja Dokumentasi 99.000,00

• Cuci Cetak Foto 33 Lembar 3.000,00 99.000,00

5.2.2.02.15. Belanja bahan publikasi 100.000,00

• Spanduk 1 keg 100.000,00 100.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 5.950.000,00

5.2.2.03.15. Belanja Jasa Upah Kerja 1.950.000,00

• Narasumber (3 Org) 3 ok 500.000,00 1.500.000,00

• Moderator 1 OK 450.000,00 450.000,00

5.2.2.03.22. BelTransportasija dan 4.000.000,00

Akomodasi

• Uang Saku Peserta 80 ok 50.000,00 4.000.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan 355.000,00

Penggandaan

Page 58: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

Hal 2

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

5.2.2.06.01. Belanja cetak 355.000,00

• Foto Copy 275 lembar 200,00 55.000,00

• Pembuatan LAporan 3 exampler 100.000,00 300.000,00

511.2..2. Belanja Makanan dan Minuman 3.400.000,00

511.2..052.. Belanja makanan dan minuman 3.400.000,00

kegiatan

• Belanja Nasi Dos 85 dos 25.000,00 2.125.000,00

• Belanja Kue Dos 85 dos 15.000,00 1.275.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 3.325.000,00

5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam 3.325.000,00

daerah

• Belanja Perjalanan Dinas 1 keg 3.325.000,00 3.325.000,00

Dalam Provinsi dan Dalam Daerah

5.2.2.21. Belanja Barang Untuk 76.800.000,00

Diserahkan kepada

Masyarakat/Pihak Ketiga

5.2.2.21.01. BelanjaYangAkBarang 76.800.000,00

Diserahkan Kepada Masyarakat

•TernBelaknjaitikHibah - 9.600.000,00

Pengembangan (Sinar Mandalle)

Alabio•BelanjaPetelurItik 160 Ekor 60.000,00 9.600.000,00

• Belanja Hibah Peralatan - 9.600.000,00

Nelayan (Sikapayya)

• Perahu Fiber 1 Buah 4.500.000,00 4.500.000,00

• Mesin Perahu 1 Unit 4.000.000,00 4.000.000,00

• Jaring Penangkap IKan 1 Set 1.100.000,00 1.100.000,00

• Belanja Hibah Peternakan - 9.600.000,00

Kambing (Ampekale Jaya)

• Kambing betina Lokal 8 Ekor 1.000.000,00 8.000.000,00

• Kambing Jantan Lokal 1 Ekor 1.600.000,00 1.600.000,00

• Belanja Hibah Penjahitan (Bonto - 9.600.000,00

Lempangan)

• Mesin Jahit 8 Unit 1.200.000,00 9.600.000,00

•AirBelanja Hibah Budidaya - 9.600.000,00

Tawar (Budi Daya)

Air•BibitTawarIkan 6.400 Ekor 1.500,00 9.600.000,00

•TernBelaknjaSapiHibah - 9.600.000,00

(Mekar Baru)

• Bibit Sapi Betina 2 Ekor 4.800.000,00 9.600.000,00

•TernBelaknjaKambingHibah - 9.600.000,00

(Tunikamaseang)

• Kambing Betina Lokal 8 Ekor 1.000.000,00 8.000.000,00

• Kambing Jantan Lokal 1 Ekor 1.600.000,00 1.600.000,00

•TernBelaknjaSapiHibahLokal - 9.600.000,00

(Ujung Paku)

• Bibit Sapi Betina 2 Ekor 4.800.000,00 9.600.000,00

Jumlah 93.129.000,00

MAROS, 05 Oktober 2015

KEPALA DINAS

DrsALWI,.MUHAMMAD.Si NIP. 19681223 199503 1 002

Page 59: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

Hal 3

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan Jumlah (Rp)

Volume

Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tandatangan

1 H. NORALIM, SH, MH 19670703 199312 1 003 WAKIL KETUA I 1 ......................

2 Drs. ANDI NADJAMUDDIN 19560517 197812 1 003 WAKIL KETUA II 2 ......................

3 Ir.H.TAKDIR, MM 19671201 199703 1 004 SEKRETARIS 3 ......................

Hal 1

RENCANKERJA DAN ANGGARAN Formulir

Page 60: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RKA - SKPD

Tahun Anggaran 2016 2.2.1

Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL

Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Program : 2.08.1.06.01.15. ProgramTransmigrasiPengembangan Wilayah

Kegiatan : 2.08.1.06.01.15.03. - Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar

sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi

Lokasi Kegiatan : KecTompobulu,atan Desa Bonto Manai

JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

JumlahTahun n : Rp. 12.950.000,00 ( Dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah )

JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Jumlah (Jenis) Cakupan Upaya Pengembangan 2 Jenis

LembagaTransmigrasiEkonomi Pada Kawasan

Yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Yang

Berlaku.

Masukan Jumlah Dana Rp 12.950.000,00

Keluaran jumlah dokumen yang dihasilkan monitoring, 1 Dokumen

evaluasi dan pelapran.

Hasil persentase monitoring, evaluasi dan pelaporan. 20 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

RiAnggarancian Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume

Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

5. BELANJA 12.950.000,00

5.2. BELALANGSUNGJ 12.950.000,00

5.2.1. Belanja Pegawai 1.950.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 1.950.000,00

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana 1.950.000,00

Kegiatan

• Penanggung Jawab 1 OB 500.000,00 500.000,00

• Ketua 1 OB 450.000,00 450.000,00

• Sekretaris 1 OB 400.000,00 400.000,00

Anggota• ( 2 Org x 1 Keg ) 2 Ok 300.000,00 600.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 200.000,00

511.2..2.02. Belanja Dokumentasi 100.000,00

• Belanja Dokumentasi 1 Keg 100.000,00 100.000,00

5.2.2.02.15. Belanja bahan publikasi 100.000,00

• Belanja Publikasi 1 keg 100.000,00 100.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan 100.000,00

Penggandaan

5.2.2.06.01. Belanja cetak 100.000,00

• Belanja Cetak dan 1 Keg 100.000,00 100.000,00

penggandaan

5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.200.000,00

5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas 1.200.000,00

Darat

• Belanja Sewa Mobil 2 Keg 600.000,00 1.200.000,00

511.2..2. Belanja Makanan dan Minuman 2.000.000,00

Page 61: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

Hal 2

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan Jumlah (Rp)

Volume

Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

511.2..052.. Belanja makanan dan minuman 2.000.000,00

kegiatan

• Belanja makan dan minum 1 Keg 2.000.000,00 2.000.000,00

Kegiatan

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 7.500.000,00

5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam 7.500.000,00

daerah

• perjalanan Dinas Dalam daerah 1 Keg 7.500.000,00 7.500.000,00

Jumlah 12.950.000,00

MAROS, 05 Oktober 2015

KEPALA DINAS

DrsALWI,.MUHAMMAD.Si

NIP. 19681223 199503 1 002

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tandatangan

1 H. NORALIM, SH, MH 19670703 199312 1 003 WAKIL KETUA I 1 ......................

2 Drs. ANDI NADJAMUDDIN 19560517 197812 1 003 WAKIL KETUA II 2 ......................

3 Ir.H.TAKDIR, MM 19671201 199703 1 004 SEKRETARIS 3 ......................

Hal 1

RENCANKERJA DAN ANGGARAN Formulir

Page 62: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RKA - SKPD

Tahun Anggaran 2016 2.2.1

Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL

Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Program : 1.07.1.06.01.15. ProgramTenagaPeningkatanKerja Kualitas dan Produktivitas

Kegiatan : 1.07.1.06.01.15.04. - Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja

Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja Dan Transmigrasi

JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

JumlahTahun n : Rp. 27.577.500,00 ( Dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah )

JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program PersentaseTenagaKerja Yang Telah Mengikuti 50 %

Pelatihan Dan Mengalami Peningkatan Produktifitas.

Masukan Jumlah Dana Rp 27.577.500,00

Keluaran JumlTenagah kerja yang mendapat pelatihan. 20 orang

Hasil PersentaseTenagaKerja yang mendapat pendidikan 25 %

dan pelatihan.

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

RiAnggarancian Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

5. BELANJA 27.577.500,00

5.2. BELALANGSUNGJ 27.577.500,00

5.2.1. Belanja Pegawai 2.200.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 2.200.000,00

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana 2.200.000,00

Kegiatan

• Penanggung Jawab Kegiatan 1 Ok 450.000,00 450.000,00

• Ketua 1 Ok 450.000,00 450.000,00

• Sekretaris 1 OK 400.000,00 400.000,00

Anggota• 3 Org 3 Ok 300.000,00 900.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 25.377.500,00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.305.000,00

5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.305.000,00

ATK•Belanja 1 Keg 1.305.000,00 1.305.000,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 6.572.500,00

511.2..2.02. Belanja Dokumentasi 500.000,00

• Belanja Foto Copy 1.500 lembar 200,00 300.000,00

• Belanja Cuci Cetak 50 Lembar 2.000,00 100.000,00

• Belanja Spanduk 1 Buah 100.000,00 100.000,00

5.2.2.02.19. Belanja Bahan Perlengkapan 6.072.500,00

• Belanja Bahan Praktek Kegiatan 1 paket 3.572.500,00 3.572.500,00

• Sewa Mesin Jahit untuk Praktek 5 buah 500.000,00 2.500.000,00

Pelatihan

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00

5.2.2.03.15. Belanja Jasa Upah Kerja 5.000.000,00

• Narasumber I (1 Org x 2 Hari 2 OK 1.000.000,00 2.000.000,00

• Narasumber II (2 Org x 2 Hari) 4 OH 750.000,00 3.000.000,00

Page 63: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

Hal 2

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan Jumlah (Rp)

Volume

Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

5.2.2.03.15. • Moderator (1 Org) Ok 500.000,00

5.2.2.03.22. BelTransportasija dan 5.000.000,00

Akomodasi

Transportasi•Belanja Peserta 20 100 OH 50.000,00 5.000.000,00

Orang x 5

511.2..2. Belanja Makanan dan Minuman 5.000.000,00

511.2..052.. Belanja makanan dan minuman 5.000.000,00

kegiatan

• Belanja Nasi Dos 25 Dos x 5 Hr 125 OH 25.000,00 3.125.000,00

• Belanja Snack 20 Dos x 5 Hr 125 OH 15.000,00 1.875.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 2.500.000,00

5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam 2.500.000,00

daerah

• Belanja perjalanan Dinas Dalam 1 Keg 2.500.000,00 2.500.000,00

Daerah

Jumlah 27.577.500,00

MAROS, 05 Oktober 2015

KEPALA DINAS

DrsALWI,.MUHAMMAD.Si

NIP. 19681223 199503 1 002

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tandatangan

1 H. NORALIM, SH, MH 19670703 199312 1 003 WAKIL KETUA I 1 ......................

2 Drs. ANDI NADJAMUDDIN 19560517 197812 1 003 WAKIL KETUA II 2 ......................

3 Ir.H.TAKDIR, MM 19671201 199703 1 004 SEKRETARIS 3 ......................

Hal 1

RENCANKERJA DAN ANGGARAN

Formulir

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Page 64: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RKA - SKPD

Tahun Anggaran 2016 2.2.1

Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL

Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Program : 1.06.1.06.01.16. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan : 1.06.1.06.01.16.02. -Pelayanan dan perlindungan sosial/hukum bagi korban

eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak

Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi

JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

JumlahTahun n : Rp. 49.000.000,00 ( Empat puluh sembilan juta rupiah )

JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program JumlahTindakPekerjaKekerasanMigran Korban 40 Orang

Yang Mendapatkan Rehabilitasi Psikososial.

Masukan Jumlah Dana Rp 49.000.000,00

Keluaran Jumlah pendampingan dan perlindungan sosial 25 %

dalam menata hidup yang lebih berkualitas.

Hasil Persentase kesejahteraan dan keharmonisan dalam 25 %

rumahPdantangga dan lingkungannya melalui UE

pembinaan mental (conseling).

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

RiAnggarancian Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume

Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

5. BELANJA 49.000.000,00

5.2. BELALANGSUNGJ 49.000.000,00

5.2.1. Belanja Pegawai 2.450.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 2.450.000,00

5.2.1.01.08. Honorarium Pengelola Kegiatan 2.450.000,00

• Honorarium PPTK 3 bln 400.000,00 1.200.000,00

• Penanggung Jawab 1 OK 500.000,00 500.000,00

• Ketua 1 OK 450.000,00 450.000,00

Anggota• 1 OK 300.000,00 300.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 46.550.000,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 650.000,00

511.2..2.02. Belanja Dokumentasi 100.000,00

• Belanja Cuci Cetak Foto 20 lmbr 5.000,00 100.000,00

5.2.2.02.15. Belanja bahan publikasi 350.000,00

• Belanja Spanduk Bimbingan 1 Keg 350.000,00 350.000,00

5.2.2.02.19. Belanja Bahan Perlengkapan 200.000,00

• Belanja Bahan Perlengkapan 1 Keg 200.000,00 200.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 4.700.000,00

5.2.2.03.15. Belanja Jasa Upah Kerja 3.700.000,00

• Narasumber ( 3 Org ) 1 OK 3.000.000,00 3.000.000,00

• Moderator 1 OK 700.000,00 700.000,00

5.2.2.03.22. BelTransportasija dan 1.000.000,00

Akomodasi

Transport•Belanja Peserta 20 OK 50.000,00 1.000.000,00

511.2..2. Belanja Makanan dan Minuman 1.200.000,00

Page 65: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

Hal 2

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan Jumlah (Rp)

Volume

Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

511.2..052.. Belanja makanan dan minuman 1.200.000,00

kegiatan

• Belanja Makan Minum Kegiatan 30 Dos 25.000,00 750.000,00

( Nasi Dos )

• Belanja Snack Kegiatan 30 DOS 15.000,00 450.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00

5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam 10.000.000,00

daerah

• Belanja Perjalanan Dinas 1 Keg 10.000.000,00 10.000.000,00

Dalam Daerah

5.2.2.21. Belanja Barang Untuk 30.000.000,00

Diserahkan kepada

Masyarakat/Pihak Ketiga

5.2.2.21.01. BelanjaYangAkBarang 30.000.000,00

Diserahkan Kepada Masyarakat

P• BTelanjarhadapHibah UE 10 Org 3.000.000,00 30.000.000,00

Migran

Jumlah 49.000.000,00

MAROS, 05 Oktober 2015

KEPALA DINAS

DrsALWI,.MUHAMMAD.Si

NIP. 19681223 199503 1 002

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tandatangan

1 H. NORALIM, SH, MH 19670703 199312 1 003 WAKIL KETUA I 1 ......................

2 Drs. ANDI NADJAMUDDIN 19560517 197812 1 003 WAKIL KETUA II 2 ......................

3 Ir.H.TAKDIR, MM 19671201 199703 1 004 SEKRETARIS 3 ......................

Page 66: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

Hal 1

RENCANKERJA DAN ANGGARAN

Formulir

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RKA - SKPD

Tahun Anggaran 2016 2.2.1

Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL

Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Program : 1.06.1.06.01.16. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan : 1.06.1.06.01.16.07. -Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana

Lokasi Kegiatan

KecamatanTurikale rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

:

JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

JumlahTahun n : Rp. 40.330.000,00 ( Empat puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah )

JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Jumlah Lokasi Keserasian Sosial. 9 Lokasi

Masukan Jumlah Dana Rp 40.330.000,00

Keluaran Jumlah Penanganan Gelandangan, Pengemis , 14 Kecamatan

orang terlantar, sakit jiwa, HIV/AIDSAnakdan

Jalanan.

Hasil Persentase Penanganan PMKS. 20 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

RiAnggarancian Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume

Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

5. BELANJA 40.330.000,00

5.2. BELALANGSUNGJ 40.330.000,00

5.2.1. Belanja Pegawai 10.200.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 10.200.000,00

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana 10.200.000,00

Kegiatan

• Penanggung Jawab 4 OB 500.000,00 2.000.000,00

• Ketua 4 OB 450.000,00 1.800.000,00

• Sekretaris 4 OB 400.000,00 1.600.000,00

Anggota• (4 Org) 16 OB 300.000,00 4.800.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 30.130.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 9.000.000,00

5.2.2.03.22. BelTransportasija dan 9.000.000,00

Akomodasi

• belanja Pemulangan 1 Keg. 9.000.000,00 9.000.000,00

Penyandang PMKS

511.2..2. Belanja Makanan dan Minuman 2.000.000,00

511.2..052.. Belanja makanan dan minuman 2.000.000,00

kegiatan

• Belanja Makan Minum Kegiatan 1 Keg 2.000.000,00 2.000.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 19.130.000,00

5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam 19.130.000,00

Page 67: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

daerah

• Belanja Perjalanan Dinas 1 Keg 19.130.000,00 19.130.000,00

Jumlah 40.330.000,00

Page 68: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

Hal 2

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan Jumlah (Rp)

Volume

Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

MAROS, 05 Oktober 2015

KEPALA DINAS

DrsALWI,.MUHAMMAD.Si

NIP. 19681223 199503 1 002

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tandatangan

1 H. NORALIM, SH, MH 19670703 199312 1 003 WAKIL KETUA I 1 ......................

2 Drs. ANDI NADJAMUDDIN 19560517 197812 1 003 WAKIL KETUA II 2 ......................

3 Ir.H.TAKDIR, MM 19671201 199703 1 004 SEKRETARIS 3 ......................

Hal 1

RENCANKERJA DAN ANGGARAN Formulir

Page 69: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RKA - SKPD

Tahun Anggaran 2016 2.2.1

Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL

Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Program : 1.06.1.06.01.16. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan : 1.06.1.06.01.16.10. - penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut

tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi

JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

JumlahTahun n : Rp. 57.305.000,00 ( Lima puluh tujuh juta tiga ratus lima ribu rupiah )

JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program PersentaseAlamYangKorbanMenerimaBencana 100 %

Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar.

Masukan Jumlah Dana Rp 57.305.000,00

Keluaran Jumlah Orang yang mendapatkan Bantuan Pasca 500 Orang

Bencana.

Hasil Persentase korban bencana yang menerima 23,16 %

bantuan.

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

RiAnggarancian Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume

Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

5. BELANJA 57.305.000,00

5.2. BELALANGSUNGJ 57.305.000,00

5.2.1. Belanja Pegawai 2.750.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 2.750.000,00

5.2.1.01.08. Honorarium Pengelola Kegiatan 2.750.000,00

• Honorarium PPTK 3 ob 400.000,00 1.200.000,00

• Penanggung Jawab 1 OK 500.000,00 500.000,00

• Ketua 1 OK 450.000,00 450.000,00

Anggota• 3 Org 2 OK 300.000,00 600.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 54.555.000,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 2.550.000,00

511.2..2.02. Belanja Dokumentasi 300.000,00

• Belanja Cuci Cetak Foto 1 Keg 200.000,00 200.000,00

Album•Belanja 1 Buah 100.000,00 100.000,00

5.2.2.02.15. Belanja bahan publikasi 250.000,00

• Belanja Biaya Spanduk 1 Buah 250.000,00 250.000,00

5.2.2.02.19. Belanja Bahan Perlengkapan 2.000.000,00

• Belanja Kelengkapan 1 Keg 2.000.000,00 2.000.000,00

Pelaksanaan

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 37.200.000,00

5.2.2.03.15. Belanja Jasa Upah Kerja 32.200.000,00

• Narasumber 4 OK 1.000.000,00 4.000.000,00

Anggota•Jasa Tagana 370 OB 75.000,00 27.750.000,00

• Moderator 1 OK 450.000,00 450.000,00

5.2.2.03.22. BelTransportasija dan 5.000.000,00

Akomodasi

Page 70: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

Hal 2

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan Jumlah (Rp)

Volume

Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

5.2.2.03.22. Transport• Peserta 100 OH 50.000,00 5.000.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan 805.000,00

Penggandaan

5.2.2.06.01. Belanja cetak 300.000,00

• Belanja Cetak 1 Keg 300.000,00 300.000,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 505.000,00

• Belanja Penggandaan 1 Keg 505.000,00 505.000,00

511.2..2. Belanja Makanan dan Minuman 6.000.000,00

511.2..052.. Belanja makanan dan minuman 6.000.000,00

kegiatan

• Belanja Makan dan Minum 120 Dos 35.000,00 4.200.000,00

Kegiatan

• Belanja Snack Kegiatan 120 Dos 15.000,00 1.800.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 8.000.000,00

5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam 8.000.000,00

daerah

• Belanja Perjalanan Dinas 1 Tahun 8.000.000,00 8.000.000,00

Dalam daerah

Jumlah 57.305.000,00

MAROS, 05 Oktober 2015

KEPALA DINAS

DrsALWI,.MUHAMMAD.Si

NIP. 19681223 199503 1 002

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tandatangan

1 H. NORALIM, SH, MH 19670703 199312 1 003 WAKIL KETUA I 1 ......................

2 Drs. ANDI NADJAMUDDIN 19560517 197812 1 003 WAKIL KETUA II 2 ......................

3 Ir.H.TAKDIR, MM 19671201 199703 1 004 SEKRETARIS 3 ......................

Hal 1

RENCANKERJA DAN ANGGARAN Formulir

Page 71: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RKA - SKPD

Tahun Anggaran 2016 2.2.1

Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL

Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Program : 1.07.1.06.01.17. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

Kegiatan : 1.07.1.06.01.17.01. -Koordinasi, Fasilitasi Dan Pembinaan Perlindungan Serta

PeAngawasanak Pekerja

Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja Dan Transmigrasi

JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

JumlahTahun n : Rp. 70Tujuh.000.000,00puluhjuta( rupiah )

JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Jumlah Kebijakan/RegulTentangsiDaerah 1 Dok

Ketenagakerjaan.

Masukan Jumlah Dana Rp 70.000.000,00

Keluaran Jumlah pelaksanaan fasilitasi peningkatan wawasan 1 Kali

perlindungan pekerja anak.

Hasil Persentase wawasan anak tentang kota bebas 50 %

pekerja anak.

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

RiAnggarancian Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume Satuan

Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

5. BELANJA 70.000.000,00

5.2. BELALANGSUNGJ 70.000.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00

5.2.2.24. Belanja kursus, pelatihan, 70.000.000,00

sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

5.2.2.24.05. Belanja Observasi Lapangan 70.000.000,00

• Belanja Observasi/Lapangan 1 Paket 70.000.000,00 70.000.000,00

StudyTentangBandingKota

BebAnaks Pekerja

Jumlah 70.000.000,00

MAROS, 05 Oktober 2015

KEPALA DINAS

DrsALWI,.MUHAMMAD.Si

NIP. 19681223 199503 1 002

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Page 72: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

Hal 2

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan Jumlah (Rp)

Volume

Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tandatangan

1 H. NORALIM, SH, MH 19670703 199312 1 003 WAKIL KETUA I 1 ......................

2 Drs. ANDI NADJAMUDDIN 19560517 197812 1 003 WAKIL KETUA II 2 ......................

3 Ir.H.TAKDIR, MM 19671201 199703 1 004 SEKRETARIS 3 ......................

Page 73: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

Hal 1

RENCANKERJA DAN ANGGARAN

Formulir

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RKA - SKPD

Tahun Anggaran 2016 2.2.1

Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL

Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Program : 1.06.1.06.01.17. Program pembinaan anak terlantar

Kegiatan : 1.06.1.06.01.17.08. -FasilitasiAsuhanDan Pengembangan Pengelolaan Panti

Dan Rumah Singgah.

Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi

JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

JumlahTahun n : Rp. 47.400.000,00 ( Empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah )

JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program JumlahAnak - AnakTerlantar Yang Mendapatkan 170 Orang

Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar.

Masukan Jumlah Dana Rp 47.400.000,00

Keluaran Jumlah pemenuhan hak dasar anak terlantar dalam 150 Orang

dan luar panti asuhan.

Hasil Persentase fasilitasi pemenuhan hak dasar anak. 21,6 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

RiAnggarancian Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume

Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

5. BELANJA 47.400.000,00

5.2. BELALANGSUNGJ 47.400.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 15.025.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00

5.2.2.03.15. Belanja Jasa Upah Kerja 6.000.000,00

• Pramu Bakti / Pramusaji ( 1 Org 12 OB 500.000,00 6.000.000,00

x 12 Bln )

511.2..2. Belanja Makanan dan Minuman 9.025.000,00

511.2..052.. Belanja makanan dan minuman 9.025.000,00

kegiatan

• Belanja Makanan dan Minuman 1 Keg 9.025.000,00 9.025.000,00

Kegiatan

5.2.3. BELANJMODAL 32.375.000,00

5.2.3.28. BelanjaAlat modal Pengadaan 32.375.000,00

RumahTangga

5.2.3.28.06. BelanjaAlat modal Pengadaan 32.375.000,00

RumahTangga Umum (Home

Use)

Tempat• Tidur 2 susun 5 buah 2.225.000,00 11.125.000,00

Tempat• Tidur Rosban 1 buah 1.250.000,00 1.250.000,00

• meja makan panjang 2 buah 400.000,00 800.000,00

• Perlengkapan dapur 1 set 10.200.000,00 10.200.000,00

• Perlengkapan Makan Minum 10 set 150.000,00 1.500.000,00

• Perlengkapan Mesin cuci 10 set 300.000,00 3.000.000,00

• lemari pakaian 10 set 450.000,00 4.500.000,00

Page 74: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

Jumlah 47.400.000,00

Page 75: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

Hal 2

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan Jumlah (Rp)

Volume

Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

MAROS, 05 Oktober 2015

KEPALA DINAS

DrsALWI,.MUHAMMAD.Si

NIP. 19681223 199503 1 002

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tandatangan

1 H. NORALIM, SH, MH 19670703 199312 1 003 WAKIL KETUA I 1 ......................

2 Drs. ANDI NADJAMUDDIN 19560517 197812 1 003 WAKIL KETUA II 2 ......................

3 Ir.H.TAKDIR, MM 19671201 199703 1 004 SEKRETARIS 3 ......................

Hal 1

RENCANKERJA DAN ANGGARAN Formulir

Page 76: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RKA - SKPD

Tahun Anggaran 2016 2.2.1

Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL

Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Program : 1.06.1.06.01.21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Kegiatan : 1.06.1.06.01.21.01. -Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha

Lokasi Kegiatan : KecamatanTurikale

JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

JumlahTahun n : Rp. 165.700.000,00 ( Seratus enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah )

JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program JumlahYang memperolehOrganisasiMasyarakat 18 Lembaga

Pelatihan Kesejahteraan Sosial.

Masukan Jumlah Dana Rp 165.700.000,00

Keluaran JumlahTarunaKarangyangdibina. 14 Orang

Hasil persentase pemberdayaan kelembagaan 25 %

kesejahteraan sosial.

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

RiAnggarancian Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume

Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

5. BELANJA 165.700.000,00

5.2. BELALANGSUNGJ 165.700.000,00

5.2.1. Belanja Pegawai 2.250.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 2.250.000,00

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana 2.250.000,00

Kegiatan

• Penanggung Jawab 1 OK 500.000,00 500.000,00

• Ketua 1 OK 450.000,00 450.000,00

• Sekretaris 1 OK 400.000,00 400.000,00

Anggota• (3 Org) 3 OK 300.000,00 900.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 163.450.000,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.250.000,00

511.2..2.02. Belanja Dokumentasi 150.000,00

• Cuci Cetak foto 1 Keg 150.000,00 150.000,00

5.2.2.02.15. Belanja bahan publikasi 200.000,00

• Belanja Spanduk bimbingan 1 Keg 200.000,00 200.000,00

5.2.2.02.19. Belanja Bahan Perlengkapan 900.000,00

• Belanja bahan perlegkapan 1 Keg 900.000,00 900.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 90.100.000,00

5.2.2.03.15. Belanja Jasa Upah Kerja 87.600.000,00

Tim• Seleksi 3 Org x 14 Kec 14 Kec 600.000,00 8.400.000,00

• Kecamatan (TKSK) 14 Kec x 12 168 OB 350.000,00 58.800.000,00

Bln

• jasa Pekerja Sosial Masyarakat 120 OB 150.000,00 18.000.000,00

10 Org x 12 Bln

• Honorium Narasumber 3 OK 800.000,00 2.400.000,00

5.2.2.03.22. BelTransportasija dan 2.500.000,00

Akomodasi

Page 77: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

Hal 2

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan Jumlah (Rp)

Volume Satuan

Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

5.2.2.03.22. Transport• Peserta 50 OK 50.000,00 2.500.000,00

511.2..2. Belanja Makanan dan Minuman 2.100.000,00

511.2..052.. Belanja makanan dan minuman 2.100.000,00

kegiatan

• Nasi Dos 60 Dos 25.000,00 1.500.000,00

• snack 60 Dos 10.000,00 600.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00

5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam 10.000.000,00

daerah

• Belanja Perjalanan Dinas 1 Keg 10.000.000,00 10.000.000,00

5.2.2.21. Belanja Barang Untuk 60.000.000,00

Diserahkan kepada

Masyarakat/Pihak Ketiga

5.2.2.21.01. BelanjaYangAkBarang 60.000.000,00

Diserahkan Kepada Masyarakat

P• KarangUE taruna 6 KarangTaruna 10.000.000,00 60.000.000,00

Jumlah 165.700.000,00

MAROS, 05 Oktober 2015

KEPALA DINAS

DrsALWI,.MUHAMMAD.Si

NIP. 19681223 199503 1 002

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tandatangan

1 H. NORALIM, SH, MH 19670703 199312 1 003 WAKIL KETUA I 1 ......................

2 Drs. ANDI NADJAMUDDIN 19560517 197812 1 003 WAKIL KETUA II 2 ......................

3 Ir.H.TAKDIR, MM 19671201 199703 1 004 SEKRETARIS 3 ......................

Hal 1

RENCANKERJA DAN ANGGARAN Formulir

Page 78: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RKA - SKPD

Tahun Anggaran 2016 2.2.1

Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL

Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Program : 1.06.1.06.01.21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Kegiatan : 1.06.1.06.01.21.03. -Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

Lokasi Kegiatan : KecamatanTurikale

JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

JumlahTahun n : Rp. 35Tiga.450puluh.000,00lima( juta empat ratus lima puluh ribu rupiah )

JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program JumlahYang memperolehOrganisasiMasyarakat 18 Lembaga

Pelatihan Kesejahteraan Sosial.

Masukan Jumlah Dana Rp 35.450.000,00

Keluaran JumlahTarunaKarangyangdibina. 14 Orang

Hasil persentase pemberdayaan kelembagaan 25 %

kesejahteraan sosial.

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

RiAnggarancian Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume Satuan

Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

5. BELANJA 35.450.000,00

5.2. BELALANGSUNGJ 35.450.000,00

5.2.1. Belanja Pegawai 1.450.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 1.450.000,00

5.2.1.01.08. Honorarium Pengelola Kegiatan 1.450.000,00

• Ketua 1 OK 450.000,00 450.000,00

• Sekretaris 1 OK 400.000,00 400.000,00

Anggota• 2 OK 300.000,00 600.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 34.000.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 34.000.000,00

5.2.2.03.15. Belanja Jasa Upah Kerja 34.000.000,00

Tim• Koordinasi Teknisi 64 OB 250.000,00 16.000.000,00

Kecamatan PKH

• Insentif Pendamping PKH 30 120 OB 150.000,00 18.000.000,00

Org x 4 Bln

Jumlah 35.450.000,00

MAROS, 05 Oktober 2015

KEPALA DINAS

DrsALWI,.MUHAMMAD.Si

NIP. 19681223 199503 1 002

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Page 79: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

Hal 2

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan Jumlah (Rp)

Volume

Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tandatangan

1 H. NORALIM, SH, MH 19670703 199312 1 003 WAKIL KETUA I 1 ......................

2 Drs. ANDI NADJAMUDDIN 19560517 197812 1 003 WAKIL KETUA II 2 ......................

3 Ir.H.TAKDIR, MM 19671201 199703 1 004 SEKRETARIS 3 ......................

Hal 1

RENCANKERJA DAN ANGGARAN Formulir

Page 80: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RKA - SKPD

Tahun Anggaran 2016 2.2.1

Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL

Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Program : 1.06.1.06.01.21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Kegiatan : 1.06.1.06.01.21.04. -Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial

Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi

JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

JumlahTahun n : Rp. 60.150.000,00 ( Enam puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah )

JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program JumlahYang OrganisasimemperolehKepemudaan 5 Lembaga

Pelatihan Kesejahteraan Sosial.

Masukan Jumlah Dana Rp 60.150.000,00

Keluaran Jumlah SDM dalam penanggulangan bencana. 70 Orang

Hasil Persentase kemampuan dalam penanggulangan 20 %

bencana.

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

RiAnggarancian Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume

Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

5. BELANJA 60.150.000,00

5.2. BELALANGSUNGJ 60.150.000,00

5.2.1. Belanja Pegawai 6.250.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 6.250.000,00

5.2.1.01.08. Honorarium Pengelola Kegiatan 6.250.000,00

• Honorarium PPTK 3 bln 400.000,00 1.200.000,00

• Penanggung Jawab 1 OK 450.000,00 450.000,00

• Ketua 1 OK 400.000,00 400.000,00

Anggota• 2 OK 300.000,00 600.000,00

• Operator ( 12 Bulan ) 12 OB 300.000,00 3.600.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 53.900.000,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 500.000,00

511.2..2.02. Belanja Dokumentasi 300.000,00

• Belanja Dokumentasi 1 Keg 300.000,00 300.000,00

5.2.2.02.15. Belanja bahan publikasi 200.000,00

• Belanja Biaya Spanduk 1 Buah 200.000,00 200.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 29.000.000,00

5.2.2.03.15. Belanja Jasa Upah Kerja 24.000.000,00

• Jasa Narasumber ( 2 Org x 4 8 OK 750.000,00 6.000.000,00

Keg )

• Jasa Koordinator Kabupaten ( 1 4 OK 500.000,00 2.000.000,00

Org x 4 Keg )

• Jasa Pendamping Forum 20 OB 500.000,00 10.000.000,00

• Jasa Ketua Forum Keserasian 12 OB 500.000,00 6.000.000,00

Sosial ( 4 Org x 3 Bulan )

5.2.2.03.22. BelTransportasija dan 5.000.000,00

Akomodasi

Transport•Belanja Peserta 100 OH 50.000,00 5.000.000,00

Page 81: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

Hal 2

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan Jumlah (Rp)

Volume

Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

5.2.2.06. Belanja Cetak dan 800.000,00

Penggandaan

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 800.000,00

• Belanja Penggandaan 1 Keg 800.000,00 800.000,00

511.2..2. Belanja Makanan dan Minuman 4.800.000,00

511.2..052.. Belanja makanan dan minuman 4.800.000,00

kegiatan

• Belanja Makan Minum Kegiatan 120 DOS 25.000,00 3.000.000,00

( Nasi Dos )

• Belanja Snack Kegiatan 120 DOS 15.000,00 1.800.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 18.800.000,00

5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam 3.800.000,00

daerah

• Belanja Perjalanan Dinas 1 Thn 3.800.000,00 3.800.000,00

Dalam Daerah

5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar 15.000.000,00

daerah

• Belanja Perjalanan Dinas Luar 1 Thn 15.000.000,00 15.000.000,00

Daerah

Jumlah 60.150.000,00

MAROS, 05 Oktober 2015

KEPALA DINAS

DrsALWI,.MUHAMMAD.Si

NIP. 19681223 199503 1 002

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tandatangan

1 H. NORALIM, SH, MH 19670703 199312 1 003 WAKIL KETUA I 1 ......................

2 Drs. ANDI NADJAMUDDIN 19560517 197812 1 003 WAKIL KETUA II 2 ......................

3 Ir.H.TAKDIR, MM 19671201 199703 1 004 SEKRETARIS 3 ......................

Hal 1

RENCANKERJA DAN ANGGARAN Formulir

Page 82: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RKA - SKPD

Tahun Anggaran 2016 2.2.1

Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL

Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Program : 1.06.1.06.01.21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Kegiatan : 1.06.1.06.01.21.05. -Pengumpulan Dan Up-dating Data/Informasi Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Sumber

Kesejahteraan Sosial

Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi

JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

JumlahTahun n : Rp. 75Tujuh.000.000,00puluhlima( juta rupiah )

JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Persentase Ketersediaan Data Dan Informasi 100 %

MengenaiYangTer PMKS -update.

Masukan Jumlah Dana Rp 75.000.000,00

Keluaran Jumlah Data PMKS dan PSKS secara By Name By 38 Jenis

Address.

Hasil Persentase data PMKS dan PSKS yang akurat dan 38 Jenis

akuntabel.

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

RiAnggarancian Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume

Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

5. BELANJA 75.000.000,00

5.2. BELALANGSUNGJ 75.000.000,00

5.2.1. Belanja Pegawai 2.550.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 2.550.000,00

5.2.1.01.08. Honorarium Pengelola Kegiatan 2.550.000,00

• Honorarium PPTK 3 bln 400.000,00 1.200.000,00

• Ketua 1 OK 450.000,00 450.000,00

Anggota• 3 OK 300.000,00 900.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 72.450.000,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 4.700.000,00

511.2..2.02. Belanja Dokumentasi 500.000,00

• Belanja Cuci Cetak Foto 1 Keg 500.000,00 500.000,00

5.2.2.02.19. Belanja Bahan Perlengkapan 4.200.000,00

• Belanja Bahan Perlengkapan 1 Keg 4.200.000,00 4.200.000,00

Pendataan

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 40.200.000,00

5.2.2.03.15. Belanja Jasa Upah Kerja 40.200.000,00

• Pengelola Data 20 OB 450.000,00 9.000.000,00

Verifikasi•Petugasdan Validasi 104 Des/Kel 300.000,00 31.200.000,00

Data

5.2.2.06. Belanja Cetak dan 1.550.000,00

Penggandaan

5.2.2.06.01. Belanja cetak 150.000,00

• Belanja Cetak Blangko Data 1 Rim 150.000,00 150.000,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.400.000,00

Page 83: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

Hal 2

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan Jumlah (Rp)

Volume

Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

5.2.2.06.02. • Belanja Penggandaan Blangko 14 Rim 100.000,00 1.400.000,00

Data

511.2..2. Belanja Makanan dan Minuman 2.400.000,00

511.2..052.. Belanja makanan dan minuman 2.400.000,00

kegiatan

• Belanja Makan dan Minum - 2.400.000,00

penyuluhan

• Nasi Dos 60 Dos 25.000,00 1.500.000,00

• Snack 60 Dos 15.000,00 900.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 23.600.000,00

5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam 23.600.000,00

daerah

• Belanja Perjalanan Dinas 1 Keg 23.600.000,00 23.600.000,00

Dalam Daerah

Jumlah 75.000.000,00

MAROS, 05 Oktober 2015

KEPALA DINAS

DrsALWI,.MUHAMMAD.Si

NIP. 19681223 199503 1 002

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tandatangan

1 H. NORALIM, SH, MH 19670703 199312 1 003 WAKIL KETUA I 1 ......................

2 Drs. ANDI NADJAMUDDIN 19560517 197812 1 003 WAKIL KETUA II 2 ......................

3 Ir.H.TAKDIR, MM 19671201 199703 1 004 SEKRETARIS 3 ......................

Hal 1

RENCANKERJA DAN ANGGARAN Formulir

Page 84: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RKA - SKPD

Tahun Anggaran 2016 2.2.1

Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL

Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Program : 1.06.1.06.01.22. Program Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan,

dan Kesetiakawanan Sosial

Kegiatan : 1.06.1.06.01.22.01. -Pemberian Penghargaan Kepahlawanan, Keperintisan, dan

Kesetiakawanan Sosial

Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja Dan Transmigrasi

JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

JumlahTahun n : Rp. 60.050.000,00 ( Enam puluh juta lima puluh ribu rupiah )

JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program JumlWarakawurih , Keluarga Pahlawan, Perintis 520 Orang

Kemerdekaan, Dan Janda Perintis Kemerdekaan

Yang Difasilitasi Mendapatkan Bantuan

Kesejahteraan.

Masukan Jumlah Dana Rp 60.050.000,00

Keluaran JumlahVeteranLegiunyang terdata. 400 Orang

Hasil Persentase pemenuhan kepedulian terhadap legiun 45 %

veteran.

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

RiAnggarancian Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume

Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

5. BELANJA 60.050.000,00

5.2. BELALANGSUNGJ 60.050.000,00

5.2.1. Belanja Pegawai 1.950.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 1.950.000,00

5.2.1.01.08. Honorarium Pengelola Kegiatan 1.950.000,00

• Penanggung Jawab 1 OK 500.000,00 500.000,00

• Ketua 1 Ok 450.000,00 450.000,00

• Sekretaris 1 OK 400.000,00 400.000,00

Anggota• 2 Ok 300.000,00 600.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 58.100.000,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 4.100.000,00

5.2.2.02.19. Belanja Bahan Perlengkapan 4.100.000,00

• Belanja Bahan Perlengkapan 2 Keg 2.050.000,00 4.100.000,00

Lainnya

511.2..2. Belanja Makanan dan Minuman 6.000.000,00

511.2..052.. Belanja makanan dan minuman 6.000.000,00

kegiatan

• Belanja Makanan dan Minuman 400 Dos 15.000,00 6.000.000,00

Kegiatan Hari Pahlawan

5.2.2.21. Belanja Barang Untuk 48.000.000,00

Diserahkan kepada

Masyarakat/Pihak Ketiga

5.2.2.21.01. BelanjaYangAkBarang 48.000.000,00

Diserahkan Kepada Masyarakat

• PEMBERIAN PENGHARGAAN - 39.600.000,00

KEPADA LEGIUN VETERAN

• H.RAMANG (KEC SIMBANG) 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

Page 85: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

Hal 2

Kode Rekening

Uraian Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

5.2.2.21.01. • H. TATANG AWE (KEC. 1 Orang 400.000,00 400.000,00

SIMBANG)

A• ALIDOB(KEC SIMBANG) 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

• NY.AMBOASSE (KEC 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

SIMBANG)

A• DGBAC . RAPI (KEC 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

SIMBANG)

A• SULAEMAN(KECSIMBANG) 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

• HASNI SIKKI (KEC SIMBANG) 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

ATI•NAJMI(KEC SIMBANG) 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

AM•SIKKIR (KEC 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

BANTIMURUNG)

• SUNUSI (KEC BANTIMURUNG) 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

• DAMING (KEC BANTIMURUNG) 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

AMBO• TUWO PACCE (KEC 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

BANTIMURUNG)

• H. BEDDU (KEC 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

BANTIMURUNG)

ATIJA•H DG . TASA (KEC 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

BANTIMURUNG)

• DG. PASAU (KEC 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

BANTIMURUNG)

AMBO• LERE (KEC 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

BANTIMURUNG)

PACELLE•MUDE (KEC 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

BANTIMURUNG)

TAJANG• (KEC BANTIMURUNG) 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

A• (KECMUS BANTIMURUNG) 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

ASIS• (KEC BANTIMURUNG) 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

ANDI• AISYAH PETTA KEBO 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

(KEC. TURIKALE)

A• DGMALL . TUNRU (KEC. 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

TURIKALE)

• H. RANRENG (KEC. 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

TURIKALE)

AWIAH•IKH (KEC. TURIKALE) 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

PAROJAI• (KEC. TURIKALE) 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

•TURIKALE)H.SALEH (KEC. 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

YAINUDDIN•S LIRA (KEC. 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

TURIKALE)

TAHER• (KEC. TURIKALE) 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

•TOMPOISKANDAR (KEC. 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

TURIKALE)

• M. TAHIR SALLOMO (KEC. 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

TURIKALE)

ABDUL• WAHE (KEC. 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

TURIKALE)

•TURIKALE)HJ.NURDIAH (KEC 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

T•. NURBAYAS (KEC.LAU) 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

• JAMARONG (KEC. LAU) 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

• NGANJUNG (KEC. LAU) 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

AMIR• (KEC. LAU) 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

PABICARA• (KEC. LAU) 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

ABDUL•H. KADIR (KEC. LAU) 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

Page 86: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

Hal 3

Kode Rekening

Uraian Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

5.2.2.21.01. • BONDENG (KEC. LAU) 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

•TANRALILI)HAMERE(KEC. 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

•TANRALILI)RASIDE(KEC. 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

ATERIAWAHE•S (KEC. 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

TANRALILI)

•TANRALILI)COLE(KEC. 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

PATAHUDDIN• DG . PALI (KEC. 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

TANRALILI)

A• DGMABILUMU (KEC. 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

TANRALILI)

•TANRALILI)SUGI(KEC. 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

TAJJUDING• (KEC. TANRALILI) 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

PAK•BARA(KEC. TANRALILI) 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

PA•DUP(KEC. TANRALILI) 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

A• (KECHJ.JID.TANRALILI) 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

A• DGMUN . SITTI (KEC. 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

TANRALILI)

•TANRALILI)MAHMUD(KEC. 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

ATI•N(KEC. TANRALILI) 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

• KR.BOMBANG(KEC. 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

TANRALILI)

A• HAMDANG RUNGK (KEC. 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

TANRALILI)

A• HAMDANG RONGK (KEC. 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

TANRALILI)

•TANRHANAPLILI)NG (KEC. 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

• H. MAMMA 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

• SANNENG (KEC. MAROS 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

BARU)

• DG. NGAGO (KEC. MAROS 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

BARU)

• H. DG. TOLA (KEC. MAROS 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

BARU)

TALLASA• H . RUBELLE (KEC. 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

MAROS BARU)

ABBAS• RANI (KEC. MAROS 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

BARU)

• HASNAH (KEC. MAROS BARU) 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

AMINAH• (KEC. MAROS BARU) 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

• H.KARIM (KEC. MAROS BARU) 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

• DG. NOMPO (KEC. MAROS 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

BARU)

L• SUDDING (KEC. MAROS 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

BARU)

TAR•MUHCENRENG (KEC. 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

MAROS BARU)

• HABANG DG. NGUGI (KEC. 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

MAROS BARU)

• SUNUSI KRG. SIKKI (KEC. 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

MAROS BARU)

TAIJEP• (KEC. MAROS BARU) 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

ABD• . AKIB DG. PAWELO 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

(KEC. MAROS BARU)

TARI•MUS (KEC. MAROS 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

BARU)

Page 87: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

Hal 4

Kode Rekening

Uraian Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

5.2.2.21.01. • DG. BALI (KEC. 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

MONCONGLOE)

PAJJA• (KEC. MONCONGLOE) 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

L• (KECMIDE. MONCONGLOE) 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

A• NANGK (KEC. 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

MONCONGLOE)

TE• ,NE/MINNE (KEC. 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

MONCONGLOE)

• DG. TALLASA (KEC. 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

MONCONGLOE)

PAK•. PANDU (KEC. MALLAWA) 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

• PUANG KANANG (KEC. 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

MALLAWA )

•AWA)S.KASTU (KEC. MALL 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

A• SANGAKAL(KEC.MALLAWA) 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

•AWA)H.KARIM (KEC. MALL 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

A• (KECBOR. MALLAWA) 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

• CELLUANG (KEC. CAMBA) 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

TEPU• (KEC. CAMBA) 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

PASAHING•DG. (KEC.CAMBA) 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

PA•MLATOP (KEC.CAMBA) 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

• NAHARIAH (KEC.CAMBA) 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

• SUHRAH (KEC.CAMBA) 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

• MANSUR (KEC.CAMBA) 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

TEKLONG• (KEC.CAMBA) 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

• SITTI MEME (KEC.CAMBA) 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

AMBO• TUWO (KEC.CAMBA) 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

• CENNING (KEC.CAMBA) 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

• SINUNG (KEC.CAMBA) 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

• MAHMUD LONRE 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

(KEC.CAMBA)

• PEMBERIAN PENGHARGAAN - 8.400.000,00

KEPADA LEGIUN VETERAN

• BACO PURU (KEC.CAMBA) 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

• PORO (KEC.CAMBA) 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

• NGANRO (KEC.CAMBA) 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

AMBO• TUWO DG .PATAPPA 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

(KEC.CAMBA)

ATONGENG•L (KEC.CAMBA) 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

• HAMMADE (KEC.CAMBA) 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

• HABANG .S. SAWAWU 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

(KEC.CAMBA)

• SAEHE (KEC.CAMBA) 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

YAMSIA• (KEC.CAMBA) 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

•TOA)HJ.HASNAH (KEC.BON 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

ARIEF• (KEC.BONTOA) 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

TO•MA)MING (KEC.BON 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

• KRG. SERANG (KEC. 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

CENRANA)

P•. HSIALA. (KEC. CENRANA) 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

Page 88: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

Hal 5

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

5.2.2.21.01. • BASO NGARU CORENG (KEC. 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

CENRANA)

• DG.GESO (KEC. CENRANA) 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

• H. ABU KUMANG (KEC. 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

CENRANA)

• KRG. KANANG (KEC. 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

CENRANA)

RTANG•MA (KEC. CENRANA) 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

AKASA• (KEC. CENRANA) 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

PAK•. SIOJA (KEC. CENRANA) 1 ORANG 400.000,00 400.000,00

Jumlah 60.050.000,00

MAROS, 05 Oktober 2015 KEPALA DINAS

DrsALWI,.MUHAMMAD.Si

NIP. 19681223 199503 1 002

Keterangan : Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tandatangan

1 H. NORALIM, SH, MH 19670703 199312 1 003 WAKIL KETUA I 1 ......................

2 Drs. ANDI NADJAMUDDIN 19560517 197812 1 003 WAKIL KETUA II 2 ......................

3 Ir.H.TAKDIR, MM 19671201 199703 1 004 SEKRETARIS 3 ......................

Hal 1

Page 89: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

RENCANKERJA DAN ANGGARAN

Formulir

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RKA - SKPD

Tahun Anggaran 2016 2.2.1

Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL

Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Program : 1.06.1.06.01.01. ProgramAdministrasiPelayananPerkantoran

Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.22. - PenyediaanAdministrasiJasaTeknisPendukung

Perkantoran

Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi

JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

JumlahTahun n : Rp. 7.Tujuh200.000,00jutadua( ratus ribu rupiah )

JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Jumlah Cakupan (Jenis) LayananAdministrasi 38 Jenis

PerkantorYangDilaksanakan Sesuai Dengan

StandarYangBerlakuDanKetentuan .

Masukan Jumlah Dana Rp 7.200.000,00

Keluaran JumlTenagah Teknis Pendukung Pendukung 4 Orang

PengelolaanAdministrasi Perkantoran .

Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 %

perkantoran.

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

RiAnggarancian Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume

Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

5. BELANJA 7.200.000,00

5.2. BELALANGSUNGJ 7.200.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 7.200.000,00

5.2.2.03.15. Belanja Jasa Upah Kerja 7.200.000,00

• Operator Komputer (2 Org) 24 OB 300.000,00 7.200.000,00

Jumlah 7.200.000,00

MAROS, 05 Oktober 2015 KEPALA DINAS

DrsALWI,.MUHAMMAD.Si

NIP. 19681223 199503 1 002

Keterangan : Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tandatangan

1 H. NORALIM, SH, MH 19670703 199312 1 003 WAKIL KETUA I 1 ......................

2 Drs. ANDI NADJAMUDDIN 19560517 197812 1 003 WAKIL KETUA II 2 ......................

3 Ir.H.TAKDIR, MM 19671201 199703 1 004 SEKRETARIS 3 ......................

Page 90: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

Hal 1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKA - SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

TAHUN ANGGARAN 2016

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06. - SOSIAL

ORGANISASI : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)

1 2 3

JUMLAH PENDAPATAN 0,00

5. BELANJA 4.702.720.455,00

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.751.942.405,00

RENCANA KERJA ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(RKA - SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2016

URUSAN

PEMERINTAHAN : 1.06. - SOSIAL

ORGANISASI : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

PENGGUNA

ANGGARAN:

a. NAMA : Drs. MUHAMMAD ALWI, M.Si

b. NIP : 19681223 199503 1 002

c. JABATAN : KEPALA DINAS

Kode Nama Formulir

RKA - SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja

RKA - SKPD 1 Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.1 Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2 Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2.1 Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Page 91: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

5.1.1. BELANJA PEGAWAI 2.751.942.405,00

5.1.1.01. BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN 2.751.942.405,00

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 2.116.511.726,00

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 168.662.726,00

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 207.280.500,00

5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 3.510.000,00

5.1.1.01.05. Tunjangan Umum 77.472.500,00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 134.846.040,00

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 43.625.357,00

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 33.556,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 1.950.778.050,00

5.2.1. BELANJA PEGAWAI 212.640.000,00

5.2.1.01. HONORARIUM PNS 212.640.000,00

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 26.850.000,00

5.2.1.01.06. Honorarium penanggungjawab dan pengelola keuangan 104.640.000,00

5.2.1.01.08. Honorarium Pengelola Kegiatan 17.400.000,00

5.2.1.01.09. Honorarium tim penyusun laporan 47.850.000,00

5.2.1.01.10. Honorarium Panitia Pelaksana Administrasi Perkantoran 5.100.000,00

5.2.1.01.12. Honorarium Operator Komputer 10.800.000,00

5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.332.413.050,00

5.2.2.01. BELANJA BAHAN PAKAI HABIS 77.775.000,00

5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 53.355.000,00

5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 600.000,00

5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 2.400.000,00

5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 21.420.000,00

5.2.2.02. BELANJA BAHAN/MATERIAL 35.531.500,00

5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi 5.949.000,00

5.2.2.02.15. Belanja bahan publikasi 1.800.000,00

5.2.2.02.18. Belanja Bahan Pemeliharaan 10.310.000,00

5.2.2.02.19. Belanja Bahan Perlengkapan 17.472.500,00

5.2.2.03. BELANJA JASA KANTOR 400.650.000,00

5.2.2.03.01. Belanja telepon 1.500.000,00

5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 18.000.000,00

hal : 2

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)

1 2 3

5.2.2.03.15. Belanja Jasa Upah Kerja 311.650.000,00

5.2.2.03.22. Belanja Transportasi dan Akomodasi 45.500.000,00

5.2.2.03.31. Belanja Jasa Sopir 24.000.000,00

5.2.2.05. BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR 23.800.000,00

5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 8.400.000,00

5.2.2.05.04. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 8.400.000,00

5.2.2.05.05. Belanja Perbaikan Body dan Cat Kendaraan 7.000.000,00

5.2.2.06. BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN 16.936.550,00

5.2.2.06.01. Belanja cetak 6.705.000,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 10.231.550,00

5.2.2.08. BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS 3.000.000,00

5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 3.000.000,00

Page 92: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

5.2.2.11. BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN 153.488.000,00

5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 85.833.000,00

5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 5.000.000,00

5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 5.000.000,00

5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan 57.655.000,00

5.2.2.13. BELANJA PAKAIAN KERJA 21.100.000,00

5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 21.100.000,00

5.2.2.14. BELANJA PAKAIAN KHUSUS DAN HARI-HARI TERTENTU 7.000.000,00

5.2.2.14.05. Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus 7.000.000,00

5.2.2.15. BELANJA PERJALANAN DINAS 241.942.000,00

5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 181.942.000,00

5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 60.000.000,00

5.2.2.19. BELANJA JASA KONSULTANSI 66.390.000,00

5.2.2.19.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 66.390.000,00

5.2.2.21. BELANJA BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PIHAK 214.800.000,00 KETIGA

5.2.2.21.01. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 214.800.000,00

5.2.2.24. BELANJA KURSUS, PELATIHAN, SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS PNS 70.000.000,00

5.2.2.24.05. Belanja Observasi Lapangan 70.000.000,00

5.2.3. BELANJA MODAL 405.725.000,00

5.2.3.27. BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KANTOR 1.550.000,00

5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya 1.550.000,00

5.2.3.28. BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT RUMAH TANGGA 83.575.000,00

5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 37.700.000,00

5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Umum (Home Use) 45.875.000,00

5.2.3.29. BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER 52.200.000,00

5.2.3.29.01. Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 39.200.000,00

5.2.3.29.06. Belanja Modal Pengadaan Printer 13.000.000,00

5.2.3.30. BELANJA MODAL PENGADAAN MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT 90.550.000,00

5.2.3.30.01. Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat 54.550.000,00

5.2.3.30.03. Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 18.000.000,00

5.2.3.30.07. Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat 18.000.000,00

5.2.3.56. BELANJA MODAL PENGADAAN TUGU PERINGATAN 45.900.000,00

5.2.3.56.01. Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan 45.900.000,00

5.2.3.60. BELANJA MODAL PENGADAAN JALAN 131.950.000,00

Page 93: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

Hal 1

Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL

Organisasi : 1L.06TENAGA.01.-DINASKERJASOSIADAN TRANSMIGRASI

RiAnggarancian Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan

Volume

Satuan

Harga satuan Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7

5. BELANJA 2.751.942.405,00

5.1. BELANJTIDAK 2.751.942.405,00 LANGSUNG

5.1.1. Belanja Pegawai 2.751.942.405,00

RENCANKERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RKA - SKPD 2.1

Page 94: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

5.1.1.01. Belanja Gaji dan 2.751.942.405,00 Tunjangan

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang 1162..511.726,00 Representasi

Gaji Pokok PNS/ Uang 1,00 Tahun 1162..511.726,00 1162..511.726,00 Representasi

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 168.662.726,00

Tunjangan Keluarga 1,00 Tahun 168.662.726,00 168.662.726,00

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 207.280.500,00

Tunjangan Jabatan 1,00 Tahun 207.280.500,00 207.280.500,00

5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 3.510.000,00

Tunjangan Fungsional 1,00 Tahun 3.510.000,00 3.510.000,00

5.1.1.01.05. Tunjangan Umum 77.472.500,00

Tunjangan Umum 1,00 Tahun 77.472.500,00 77.472.500,00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 134.846.040,00

Tunjangan Beras 1,00 Tahun 134.846.040,00 134.846.040,00

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan 43.625.357,00 Khusus

Tunjangan 1,00 Tahun 43.625.357,00 43.625.357,00 PPh/Tunjangan Khusus

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 33.556,00

Pembulatan Gaji 1,00 Tahun 33.556,00 33.556,00

Hal 2

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan

Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7

Jumlah 2.751.942.405,00

MAROS, 05 Oktober 2015

KEPALA DINAS

Drs.MUHAMMAD ALWI M.Si

NIP. 19681223 199503 1 002

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

Page 95: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

. . Hal 2

Dst

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama Nip Jabatan Tandatangan

1 H. NORALIM, SH, MH 19670703 199312 1 00 WAKIL KETUA I

1

......................

2 DrsANDI. NADJAMUDDIN 19560517 197812 1 00 WAKIL KETUA II

2

......................

3 Ir.H.TAKDIR, MM 19671201 199703 1 00 SEKRETARIS

3

......................

Page 96: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

Halaman : 1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RKA - SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS 2.2

TAHUN ANGGARAN 2016

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06. - SOSIAL

ORGANISASI : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode Target Kinerja

Jumlah

Uraian

Lokasi Kegiatan

Program

Kegiatan (kuantitatif) Tahun n

Tahun

Belanja Pegawai Barang & Jasa

Modal Jumlah

n+1

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

(1.06. - SOSIAL)

01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 120.540.000,00 372.720.000,00 493.260.000,00

01. Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Sosial Tenaga Kerja 150 Lembar 4.200.000,00 4.200.000,00

dan Transmigrasi

02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Dinas Sosial Tenaga Kerja 12 Bulan 1.500.000,00 1.500.000,00

air dan listrik dan Transmigrasi

06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan Dinas Sosial 2 Unit 8.400.000,00 8.400.000,00

perizinan kendaraan dinas/oprasional

07. Penyediaan jasa administrasi keuangan Dinas Sosial Tenaga Kerja 12 Bulan 120.540.000,00 1.000.000,00 121.540.000,00

dan Transmigrasi

08. Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja 6 Orang 39.600.000,00 39.600.000,00

dan Transmigrasi

10. Penyediaan alat tulis kantor, cetak dan Dinas Sosial Tenaga Kerja 91 Jenis 51.000.000,00 51.000.000,00

penggandaan dan Transmigrasi

17. Penyediaan makanan dan minuman Dinas Sosial Tenaga Kerja 53 Orang 95.833.000,00 95.833.000,00

dan Transmigrasi

19. Koordinasi Dan Konsultasi Dinas Sosial Tenaga Kerja 12 Bulan 119.587.000,00 119.587.000,00

dan Transmigrasi

20. Penyediaan Jasa Pendukung Operasional Dinas Sosial Tenaga Kerja 2 Orang 24.000.000,00 24.000.000,00

Kantor dan Transmigrasi

21. Penyediaan Bahan Pembersih Dan Alat Dinas Sosial Tenaga Kerja 7 Jenis 2.400.000,00 2.400.000,00

Kebersihan Kantor dan Transmigrasi

22. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja 4 Orang 7.200.000,00 7.200.000,00

Teknis Perkantoran dan Transmigrasi

Page 97: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

Halaman : 2

Kode Target Kinerja

Jumlah

Uraian

Lokasi Kegiatan

Program

Kegiatan (kuantitatif) Tahun n

Tahun

Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n+1

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

28. Penyediaan jasa servis peralatan dan Dinas Sosial Tenaga Kerja 12 Bulan 18.000.000,00 18.000.000,00

perlengkapan kantor dan Transmigrasi

02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 25.710.000,00 227.300.000,00 253.010.000,00

03. Pembangunan gedung kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja 3 Jenis 31.800.000,00 31.800.000,00

dan Transmigrasi

07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja 6 Jenis 65.750.000,00 65.750.000,00

dan Transmigrasi

09. Pengadaan peralatan gedung kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja 2 Unit 39.200.000,00 39.200.000,00

dan Transmigrasi

10. Pengadaan mobeleur Dinas Sosial Tenaga Kerja 6 Jenis 90.550.000,00 90.550.000,00

dan Transmigrasi

13. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja 1 Unit 10.310.000,00 10.310.000,00

dan Transmigrasi

15. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas Sosial Tenaga Kerja 16 Unit 15.400.000,00 15.400.000,00

dinas/oprasional dan Transmigrasi

03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 7.000.000,00 7.000.000,00

05. Pengadaan pakaian khusus hari - hari Dinas Sosial Tenaga Kerja 31 Orang 7.000.000,00 7.000.000,00

tertentu dan Transmigrasi

06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA 34.250.000,00 4.350.000,00 38.600.000,00

DAN KEUANGAN

01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Dinas Sosial Tenaga Kerja 2 Dokumen 3.650.000,00 1.350.000,00 5.000.000,00

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP) dan Transmigrasi

06. Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Sosial Tenaga Kerja 1 Dokumen 30.600.000,00 3.000.000,00 33.600.000,00

Bulanan/Triwulanan dan Transmigrasi

07. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD 13.600.000,00 11.400.000,00 25.000.000,00

01. Penyusunan Renstra SKPD Dinsos 1 Dokumen 4.850.000,00 5.150.000,00 10.000.000,00

02. Penyusunan Renja SKPD Dinas Sosial Tenaga Kerja 1 Dokumen 3.650.000,00 1.350.000,00 5.000.000,00

dan Transmigrasi

03. Penyusunan RKA / DPA SKPD Dinas Sosial Tenaga Kerja 2 Dokumen 5.100.000,00 4.900.000,00 10.000.000,00

dan Transmigrasi

15. PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) 3.100.000,00 90.029.000,00 93.129.000,00

DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA

02. Pelatihan keterampilan berusaha bagi Dinas Sosial Tenaga Kerja 120 Kelompok 3.100.000,00 90.029.000,00 93.129.000,00

keluarga miskin Dan Transmigrasi

Page 98: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

Hal 3

Kode Target Kinerja

Jumlah

Uraian Lokasi Kegiatan

Program

Kegiatan (kuantitatif) Tahun n

Tahun

Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n+1

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

16. PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL 15.400.000,00 131.235.000,00 146.635.000,00

02. Pelayanan dan perlindungan sosial/hukum Dinas Sosial Tenaga Kerja 25 % 2.450.000,00 46.550.000,00 49.000.000,00

bagi korban eksploitasi, perdagangan dan Transmigrasi

perempuan dan anak

07. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana Kecamatan Turikale 14 Kecamatan 10.200.000,00 30.130.000,00 40.330.000,00

dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan

sosial bagi PMKS

10. penanganan masalah-masalah strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja 500 Orang 2.750.000,00 54.555.000,00 57.305.000,00

yang menyangkut tanggap cepat darurat dan Transmigrasi

dan kejadian luar biasa

17. PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR 15.025.000,00 32.375.000,00 47.400.000,00

08. Fasilitasi Dan Pengembangan Pengelolaan Dinas Sosial Tenaga Kerja 150 Orang 15.025.000,00 32.375.000,00 47.400.000,00

Panti Asuhan Dan Rumah Singgah. dan Transmigrasi

21. PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 12.500.000,00 323.800.000,00 336.300.000,00

01. Peningkatan peran aktif masyarakat dan Kecamatan Turikale 14 Orang 2.250.000,00 163.450.000,00 165.700.000,00

dunia usaha

03. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan Kecamatan Turikale 14 Orang 1.450.000,00 34.000.000,00 35.450.000,00

sosial masyarakat

04. Pengembangan model kelembagaan Dinas Sosial Tenaga Kerja 70 Orang 6.250.000,00 53.900.000,00 60.150.000,00

perlindungan sosial dan Transmigrasi

05. Pengumpulan Dan Up-dating Dinas Sosial Tenaga Kerja 38 Jenis 2.550.000,00 72.450.000,00 75.000.000,00

Data/Informasi Penyandang Masalah dan Transmigrasi

Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Sumber

Kesejahteraan Sosial

22. PROGRAM PELESTARIAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN, DAN 1.950.000,00 58.100.000,00 146.050.000,00 206.100.000,00

KESETIAKAWANAN SOSIAL

01. Pemberian Penghargaan Kepahlawanan, Dinas Sosial Tenaga Kerja 400 Orang 1.950.000,00 58.100.000,00 60.050.000,00

Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial Dan Transmigrasi

02. Pemeliharaan/Rehabilitasi Taman Makam Dinas Sosial Tenaga Kerja 1 Unit 146.050.000,00 146.050.000,00

Pahlawan Daerah dan Transmigrasi

(1.07. - TENAGA KERJA)

15. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 2.200.000,00 25.377.500,00 27.577.500,00

04. Pendidikan dan pelatihan keterampilan Dinas Sosial Tenaga Kerja 20 orang 2.200.000,00 25.377.500,00 27.577.500,00

bagi pencari kerja Dan Transmigrasi

17. PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN 70.000.000,00 70.000.000,00

Page 99: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

Halaman : 4

Kode Target Kinerja

Jumlah

Uraian Lokasi Kegiatan

Program

Kegiatan (kuantitatif) Tahun n

Tahun

Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n+1

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

01. Koordinasi, Fasilitasi Dan Pembinaan Dinas Sosial Tenaga Kerja 1 Kali 70.000.000,00 70.000.000,00

Perlindungan Serta Pengawasan Pekerja Dan Transmigrasi

Anak

18. PROGRAM PENINGKATAN HUBUNGAN INDUSTRIAL 2.250.000,00 27.000.000,00 29.250.000,00

01. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Dan -Dinas Sosisal tenaga Kerja 10 Kasus 2.250.000,00 27.000.000,00 29.250.000,00

Perselisihan Hubungan Industrial dan Transmigrasi Kab. Maros

(2.08. - TRANSMIGRASI)

15. PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI 6.850.000,00 149.246.550,00 156.096.550,00

01. Penyediaan dan pengelolaan prasarana Dinas Sosial Tenaga Kerja 200 Meter 2.550.000,00 90.766.550,00 93.316.550,00

dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan Dan Transmigrasi

transmigrasi

02. Penguatan SDM pemerintah daerah dan Dinas Sosial Tenaga Kerja 60 Orang 2.350.000,00 47.480.000,00 49.830.000,00

masyarakat transmigrasi di kawasan Dan Transmigrasi

transmigrasi di perbatasan

03. Peningkatan kerjasama antar wilayah, Kecmatan Tompobulu, Desa 1 Dokumen 1.950.000,00 11.000.000,00 12.950.000,00

antar pelaku dan antar sektor dalam Bonto Manai

rangka pengembangan kawasan

transmigrasi

Jumlah 212.640.000,00 1.310.993.050,00 405.725.000,00 1.929.358.050,00

MAROS, 05 Oktober 2015

KEPALA DINAS

Drs. MUHAMMAD ALWI, M.Si

NIP. 19681223 199503 1 002

Page 100: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

Halaman : 1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RKA - SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS 2.2

TAHUN ANGGARAN 2016

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06. - SOSIAL

ORGANISASI : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode Target Kinerja

Jumlah

Uraian

Lokasi Kegiatan

Program

Kegiatan (kuantitatif) Tahun n

Tahun

Belanja Pegawai Barang & Jasa

Modal Jumlah

n+1

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

(1.06. - SOSIAL)

01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 115.440.000,00 379.320.000,00 494.760.000,00

01. Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Sosial Tenaga Kerja 150 Lembar 4.200.000,00 4.200.000,00

dan Transmigrasi

02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Dinas Sosial Tenaga Kerja 12 Bulan 1.500.000,00 1.500.000,00

air dan listrik dan Transmigrasi

06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan Dinas Sosial 2 Unit 8.400.000,00 8.400.000,00

perizinan kendaraan dinas/oprasional

07. Penyediaan jasa administrasi keuangan Dinas Sosial Tenaga Kerja 12 Bulan 115.440.000,00 115.440.000,00

dan Transmigrasi

08. Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja 6 Orang 36.000.000,00 36.000.000,00

dan Transmigrasi

10. Penyediaan alat tulis kantor, cetak dan Dinas Sosial Tenaga Kerja 91 Jenis 51.000.000,00 51.000.000,00

penggandaan dan Transmigrasi

17. Penyediaan makanan dan minuman Dinas Sosial Tenaga Kerja 53 Orang 95.833.000,00 95.833.000,00

dan Transmigrasi

19. Koordinasi Dan Konsultasi Dinas Sosial Tenaga Kerja 12 Bulan 119.587.000,00 119.587.000,00

dan Transmigrasi

20. Penyediaan Jasa Pendukung Operasional Dinas Sosial Tenaga Kerja 2 Orang 24.000.000,00 24.000.000,00

Kantor dan Transmigrasi

21. Penyediaan Bahan Pembersih Dan Alat Dinas Sosial Tenaga Kerja 7 Jenis 10.000.000,00 10.000.000,00

Kebersihan Kantor dan Transmigrasi

22. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja 4 Orang 10.800.000,00 10.800.000,00

Teknis Perkantoran dan Transmigrasi

Page 101: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

Halaman : 2

Kode Target Kinerja

Jumlah

Uraian

Lokasi Kegiatan

Program

Kegiatan (kuantitatif) Tahun n

Tahun

Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n+1

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

28. Penyediaan jasa servis peralatan dan Dinas Sosial Tenaga Kerja 12 Bulan 18.000.000,00 18.000.000,00

perlengkapan kantor dan Transmigrasi

02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 27.210.000,00 225.800.000,00 253.010.000,00

03. Pembangunan gedung kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja 3 Jenis 1.500.000,00 30.300.000,00 31.800.000,00

dan Transmigrasi

07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja 6 Jenis 65.750.000,00 65.750.000,00

dan Transmigrasi

09. Pengadaan peralatan gedung kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja 2 Unit 39.200.000,00 39.200.000,00

dan Transmigrasi

10. Pengadaan mobeleur Dinas Sosial Tenaga Kerja 6 Jenis 90.550.000,00 90.550.000,00

dan Transmigrasi

13. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja 1 Unit 10.310.000,00 10.310.000,00

dan Transmigrasi

15. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas Sosial Tenaga Kerja 16 Unit 15.400.000,00 15.400.000,00

dinas/oprasional dan Transmigrasi

03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 7.000.000,00 7.000.000,00

05. Pengadaan pakaian khusus hari - hari Dinas Sosial Tenaga Kerja 31 Orang 7.000.000,00 7.000.000,00

tertentu dan Transmigrasi

06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA 34.250.000,00 4.350.000,00 38.600.000,00

DAN KEUANGAN

01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Dinas Sosial Tenaga Kerja 2 Dokumen 3.650.000,00 1.350.000,00 5.000.000,00

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP) dan Transmigrasi

06. Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Sosial Tenaga Kerja 1 Dokumen 30.600.000,00 3.000.000,00 33.600.000,00

Bulanan/Triwulanan dan Transmigrasi

07. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD 13.600.000,00 11.400.000,00 25.000.000,00

01. Penyusunan Renstra SKPD Dinsos 1 Dokumen 4.850.000,00 5.150.000,00 10.000.000,00

02. Penyusunan Renja SKPD Dinas Sosial Tenaga Kerja 1 Dokumen 3.650.000,00 1.350.000,00 5.000.000,00

dan Transmigrasi

03. Penyusunan RKA / DPA SKPD Dinas Sosial Tenaga Kerja 2 Dokumen 5.100.000,00 4.900.000,00 10.000.000,00

dan Transmigrasi

15. PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) 3.550.000,00 89.579.000,00 93.129.000,00

DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA

02. Pelatihan keterampilan berusaha bagi Dinas Sosial Tenaga Kerja 120 Kelompok 3.550.000,00 89.579.000,00 93.129.000,00

keluarga miskin Dan Transmigrasi

Page 102: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

Halaman : 3

Kode Target Kinerja

Jumlah

Uraian Lokasi Kegiatan

Program

Kegiatan (kuantitatif) Tahun n

Tahun

Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n+1

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

16. PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL 17.400.000,00 129.235.000,00 146.635.000,00

02. Pelayanan dan perlindungan sosial/hukum Dinas Sosial Tenaga Kerja 25 % 2.450.000,00 46.550.000,00 49.000.000,00

bagi korban eksploitasi, perdagangan dan Transmigrasi

perempuan dan anak

07. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana Kecamatan Turikale 14 Kecamatan 12.200.000,00 28.130.000,00 40.330.000,00

dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan

sosial bagi PMKS

10. penanganan masalah-masalah strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja 500 Orang 2.750.000,00 54.555.000,00 57.305.000,00

yang menyangkut tanggap cepat darurat dan Transmigrasi

dan kejadian luar biasa

17. PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR 15.625.000,00 24.375.000,00 40.000.000,00

08. Fasilitasi Dan Pengembangan Pengelolaan Dinas Sosial Tenaga Kerja 150 Orang 15.625.000,00 24.375.000,00 40.000.000,00

Panti Asuhan Dan Rumah Singgah. dan Transmigrasi

21. PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 12.500.000,00 323.800.000,00 336.300.000,00

01. Peningkatan peran aktif masyarakat dan Kecamatan Turikale 14 Orang 2.250.000,00 163.450.000,00 165.700.000,00

dunia usaha

03. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan Kecamatan Turikale 14 Orang 1.450.000,00 34.000.000,00 35.450.000,00

sosial masyarakat

04. Pengembangan model kelembagaan Dinas Sosial Tenaga Kerja 70 Orang 6.250.000,00 53.900.000,00 60.150.000,00

perlindungan sosial dan Transmigrasi

05. Pengumpulan Dan Up-dating Dinas Sosial Tenaga Kerja 38 Jenis 2.550.000,00 72.450.000,00 75.000.000,00

Data/Informasi Penyandang Masalah dan Transmigrasi

Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Sumber

Kesejahteraan Sosial

22. PROGRAM PELESTARIAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN, DAN 1.850.000,00 62.350.000,00 141.900.000,00 206.100.000,00

KESETIAKAWANAN SOSIAL

01. Pemberian Penghargaan Kepahlawanan, Dinas Sosial Tenaga Kerja 400 Orang 1.850.000,00 58.200.000,00 60.050.000,00

Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial Dan Transmigrasi

02. Pemeliharaan/Rehabilitasi Taman Makam Dinas Sosial Tenaga Kerja 1 Unit 4.150.000,00 141.900.000,00 146.050.000,00

Pahlawan Daerah dan Transmigrasi

(1.07. - TENAGA KERJA)

15. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 2.200.000,00 25.877.500,00 28.077.500,00

04. Pendidikan dan pelatihan keterampilan Dinas Sosial Tenaga Kerja 20 orang 2.200.000,00 25.877.500,00 28.077.500,00

bagi pencari kerja Dan Transmigrasi

17. PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN 70.000.000,00 70.000.000,00

Page 103: RENCANKERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · 150 Lembar Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 % perkantoran. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung

Halaman : 4

Kode Target Kinerja

Jumlah

Uraian Lokasi Kegiatan

Program

Kegiatan (kuantitatif) Tahun n

Tahun

Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n+1

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

01. Koordinasi, Fasilitasi Dan Pembinaan Dinas Sosial Tenaga Kerja 1 Kali 70.000.000,00 70.000.000,00

Perlindungan Serta Pengawasan Pekerja Dan Transmigrasi

Anak

18. PROGRAM PENINGKATAN HUBUNGAN INDUSTRIAL 2.250.000,00 27.000.000,00 29.250.000,00

01. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Dan -Dinas Sosisal tenaga Kerja 10 Kasus 2.250.000,00 27.000.000,00 29.250.000,00

Perselisihan Hubungan Industrial dan Transmigrasi Kab. Maros

(2.08. - TRANSMIGRASI)

15. PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI 6.850.000,00 82.856.550,00 66.390.000,00 156.096.550,00

01. Penyediaan dan pengelolaan prasarana Dinas Sosial Tenaga Kerja 200 Meter 2.550.000,00 24.376.550,00 66.390.000,00 93.316.550,00

dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan Dan Transmigrasi

transmigrasi

02. Penguatan SDM pemerintah daerah dan Dinas Sosial Tenaga Kerja 60 Orang 2.350.000,00 47.480.000,00 49.830.000,00

masyarakat transmigrasi di kawasan Dan Transmigrasi

transmigrasi di perbatasan

03. Peningkatan kerjasama antar wilayah, Kecmatan Tompobulu, Desa 1 Dokumen 1.950.000,00 11.000.000,00 12.950.000,00

antar pelaku dan antar sektor dalam Bonto Manai

rangka pengembangan kawasan

transmigrasi

Jumlah 209.890.000,00 1.255.603.050,00 458.465.000,00 1.923.958.050,00

MAROS, 27 Nopember 2016

KEPALA DINAS

Drs. MUHAMMAD ALWI, M.Si

NIP. 19681223 199503 1 002