RENCANA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH …jombangkab.go.id/upload/1444616535_Renja RSUD Ploso...

62
RENCANA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PLOSO KABUPATEN JOMBANG TAHUN 201 5 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PLOSO JL. DARMO SUGONDO NO.83 REJOAGUNG PLOSO TELP. (0321) 888615, FAX. (0321) 885311 KODE POS 61453

Transcript of RENCANA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH …jombangkab.go.id/upload/1444616535_Renja RSUD Ploso...

RENCANA KERJA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PLOSO KABUPATEN JOMBANG

TAHUN 201 5

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PLOSO

JL. DARMO SUGONDO NO.83 REJOAGUNG PLOSO

TELP. (0321) 888615, FAX. (0321) 885311

KODE POS 61453

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 i

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, Rumah

Sakit Umum Daerah Ploso dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja

Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) tahun 2015.

Renja RSUD Ploso tahun 2015 memuat tujuan, sasaran, kebijakan,

program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya,

berpedoman pada rencana strategis (RENSTRA) R S U D P l o s o

K a b u p a t e n J o m b a n g tahun 2014 - 2018 dan bersifat indikatif.

Selanjutnya Renja SKPD menjadi landasan atau pedoman bagi

penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2015.

Dan kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah

berpartisipasi hingga tersusunnya Renja ini. Perlu disadari bahwa masih

banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Renja ini, oleh

karena itu masukan serta saran sangat kami harapkan dan terima kasih.

Ploso, Juni 2014 Direktur RSUD PLOSO

dr. WIDI CIPTO BASUKI, MKP PenataTk. I NIP. 19660512 200212 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..................................................................................... i

DAFTAR ISI .................................................................................................. ii

DAFTAR TABEL ........................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang ........................................................................... 1

1.2. Landasan Hukum ....................................................................... 2

1.3. Maksud dan Tujuan ................................................................... 3

1.3.1. Maksud ............................................................................. 3

1.3.2. Tujuan .............................................................................. 3

1.4. Sistematika Penulisan ............................................................... 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

dan Capaian Renstra SKPD ....................................................... 5

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Ploso ................................... 17

2.3. Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi RSUD Ploso ......... 26

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD ................................. 26

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ........... 35

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .................................... 39

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Ploso .................................. 39

3.2.1. Tujuan .............................................................................. 39

3.2.2. Sasaran ............................................................................ 40

3.3. Program dan Kegiatan .............................................................. 40

BAB IV PENUTUP ........................................................................................ 50

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 iii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja RSUD Ploso

dan Pencapaian Renstra RSUD Ploso Tahun 2014 s/d Tahun

2018 Kabupaten Jombang ……………………………….…………. 8

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Ploso .............................. 24

Tabel 2.3. Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2015 ............................... 28

Tabel 2.4. Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2015 ................................. 36

Tabel 3.1. Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2015

dan Prakiraan Maju Tahun 2016 .................................................. 46

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 iv

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ploso Tahun 2015

merupakan tahun kedua dari pelaksanaan R e n c a n a S t r a t e g i s R S U D

P l o s o K a b u p a t e n J o m b a n g 2 0 1 4 – 2 0 1 8 yang dijabarkan dalam

Rencana Kerja dan Rencana Anggaran T ahun 2015 dan digunakan sebagai

pedoman pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran,

kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar

peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat

terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada

perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata,

serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk

rentan, antara lain ibu, bayi, anak, lanjut usia (lansia), dan keluarga miskin..

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang

Kesehatan (RPJPK) 2005 - 2025 dalam tahapan ke–3 (2015 – 2019),

kesejahteraan masyarakat terus membaik, meningkat sebanding dengan

negara-negara berpenghasilan menengah. Kualitas sumber daya manusia

(SDM) terus membaik yang ditandai antara lain oleh meningkatnya derajat

kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatkan kesetaraan gender,

meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak,

serta terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar

masyarakat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Tahun 2015 – 2019 merupakan rencana pembangunan kesehatan sebagai

bagian integral dari Pembangunan Nasional tercantum dalam Bab II RPJMN,

dalam Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama. Sesuai

dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sebagai salah satu pelaku

pembangunan kesehatan, RSUD Ploso telah menyusun Rencana Kerja

(Renja) Tahun 2015.

Rencana Kerja RSUD Ploso Kabupaten Jombang (Renja RSUD Ploso)

Tahun 2015 adalah dokumen perencanaan pada RSUD Ploso Kabupaten

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 2

Jombang periode 2015 yang memuat arah kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan,

kebutuhan nyata, isu strategis dan aspirasi masyarakat yang berkembang di

wilayah Kecamatan Ploso.

Rencana Kerja RSUD Ploso Tahun 2015 ini disusun melalui

perencanaan yang bersifat bottom-up. Unit kegiatan di lingkungan rumah sakit

sebagai ujung tombak pelayanan wajib menyusun rencana kegiatan

dengan mengembangkan konsep mandiri sehingga kegiatan yang direncanakan

disesuaikan dengan prioritas pelayanan dan proyeksi pendapatan yang

diperoleh dari masing-masing unit kegiatan tersebut dan disesuaikan dengan

program-program prioritas di bidang kesehatan dan dilaksanakan dalam

waktu 1 (satu) tahun yaitu selama tahun 2015.

1.2. Landasan Hukum

RSUD Ploso merupakan rumah sakit yang terletak di sebelah utara

Kabupaten Jombang ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

melalui Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu Propinsi Jawa Timur dengan

Nomor : P2T/03.25/01/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 tentang Izin

Operasional RSUD Ploso. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah No. 14

Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit, maka

RSUD Ploso mempunyai tugas utama melaksanakan upaya kesehatan secara

berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya

penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu

dengan upaya peningkatan serta pencegahan, dan melaksanakan upaya

rujukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penyusunan Rencana Kerja RSUD Ploso Tahun Anggaran 2015,

pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan

penganggaran SKPD adalah :

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan

dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 3

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang

Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

i. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2011 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ploso (Lembaran

Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5D);

j. Peraturan Bupati Jombang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas

Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Ploso.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja RSUD Ploso adalah sebagai

dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode satu tahun

anggaran dan mempunyai fungsi :

1. Sebagai acuan bagi RSUD Ploso dalam melaksanakan tugas pokok

dan fungsinya sesuai dengan kewenangannya.

2. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan

RSUD Ploso yang memuat arah kebijakan pelayanan kesehatan

tingkat lanjutan di rumah sakit yang merupakan urusan wajib

pemerintah daerah.

3. Memberikan informasi kepada masyarakat sebagai pengguna jasa

rumah sakit

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja RSUD Ploso adalah :

1. Menjabarkan rencana strategis RSUD Ploso tahun 2014 - 2018

dalam rencana program kegiatan prioritas, pengembangan pelayanan

dan pendukung pelayanan kesehatan Rumah Sakit Tahun Anggaran

2015.

2. Menjadi pedoman bagi RSUD Ploso dalam melaksanakan

seluruh kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah pada Tahun Anggaran

2015.

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 4

3. Menjadi acuan bagi RSUD Ploso dalam penyusunan Rencana Kerja

Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2015 dalam rangka penyelenggaraan

pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai unit pelayanan

publik.

4. Menciptakan sinergisitas perencanaan program kegiatan pelayanan

kesehatan dan rujukan antarsektor maupun program tingkat

pemerintah dalam keterpaduan sumber pendanaan.

5. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi

sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja

pelayanan kesehatan rumah sakit sebagai unit pelayanan publik.

1.4. Sistematika Renja

Renja RSUD Ploso Tahun 2015 disusun berdasarkan sistematika sebagai

berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

1.3.2. Tujuan

1.4. Sistematika Renja

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

SKPD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, dan

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 5

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

RSUD Ploso Kabupaten Jombang dimulai dari sebuah Puskesmas

Perawatan / Puskesmas Rawat Inap dengan 46 tempat tidur. Sejalan dengan

perkembangan keadaan dan makin beragamnya jenis pelayanan yang diberikan

kepada masyarakat dan sesuai dengan disiplin ilmu tenaga medis yang dimiliki,

maka pada tahun 2013 Puskesmas Ploso baru berubah statusnya menjadi

Rumah Sakit Umum Daerah Ploso milik Pemerintah Kabupaten Jombang

berdasarkan izin pendirian dari Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu Propinsi

Jawa Timur Nomor : P2T/1/03.44/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 dan

memperoleh izin operasional dari Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu Propinsi

Jawa Timur dengan Nomor : P2T/03.25/01/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012,

sehingga terhitung mulai tanggal 02 Januari 2013 secara operasional Puskesmas

Ploso sudah beralih menjadi Rumah Sakit Umum Daerah. Saat ini RSUD Ploso

juga masih dalam proses perpanjangan izin operasional ke Dinas Kesehatan

Provinsi Jawa Timur.

Capaian kinerja pelayanan dan anggaran selama tahun 2014 mengalami

peningkatan bila dibandingkan dengan kurun waktu yang sama pada tahun

2013, hal ini dapat ditunjukkan oleh peningkatan jumlah kunjungan pada

pelayanan IGD dan Rawat Inap. Sedangkan jumlah kunjungan Rawat Jalan

tahun 2014 relatif sama dengan tahun 2013. Peningkatan tersebut disebabkan

RSUD Ploso te lah memil ik i kerja sama/MoU dengan Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) terkait pelayanan pasien peserta Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan Nasional (JPKN), baik Penerima Bantuan Iuran (PBI)

maupun Non Penerima Bantuan Iuran (Non PBI). Begitu pula dari segi keuangan,

penerimaan RSUD Ploso mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu

(pencapaian trimester pertama sudah 50,45% dari target) dikarenakan

perubahan tarif pelayanan kesehatan dari puskesmas menjadi rumah

sakit dan besarnya realisasi dari klaim pelayanan pasien peserta

JPKN. Saat ini sedang dilakukan upaya - upaya untuk mempertahankan

pelanggan dan mencari pasar pelanggan baru.

Selanjutnya RSUD Ploso mulai berbenah dengan membangun sarana dan

prasarana yang sesuai dengan standar rumah sakit secara bertahap mulai tahun

2014 sampai dengan 2018. Saat ini rumah sakit juga sedang menggodok program

- program layanan unggulan rumah sakit untuk menciptakan peluang pasar baru

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 6

dan untuk penetrasi pasar, se r ta saa t in i rumah sakit juga sedang

mengevaluasi tarif. Diharapkan dengan adanya kebijakan tarif baru,

peningkatan mutu layanan dan realisasi proyeksi capaian kinerja

pelayanan dan anggaran akan tercapai.

Sasaran jangka menengah yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan visi

dan misi yang telah ditetapkan RSUD Ploso Kabupaten Jombang adalah :

1. Meningkatnya pelayanan pasien rujukan;

2. Berkembangnya pemantapan proses pelayanan guna peningkatan mutu;

3. Terlaksananya pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana sesuai standar

kelas D;

4. Terkelolanya sistem manajemen yang efisien dan efektif;

5. Meningkatnya kinerja karyawan.

Dalam mewujudkan sasaran tersebut, telah direalisasikan dalam 6

program dan 32 kegiatan pada tahun 2014. Adapun beberapa pencapaian kinerja

program/kegiatan pada tahun 2014 sampai dengan trimester kedua (Januari –

Juni), antara lain :

a. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran sebesar 42,51%;

b. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 24,80%;

c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 55,28%;

d. Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Gedung Kantor/Bangunan

Pendukung 0%.

e. Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Sarana dan Prasarana

Gedung Kantor 4,31%

f. Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Kendaraan

Operasional 29,07%

g. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 44,49%

h. Penyusunan Rencana Strategis SKPD 0%

i. Penyusunan Rencana Kerja SKPD 0%

j. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD 0%

k. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 0%

l. Pembangunan Rumah Sakit 0,49%

m. Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit 0%

n. Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit 1,03%

o. Pengadaan Mebeleur Rumah Sakit 0%

p. PengadaanPerlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang

Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dan Lain-lain) 5,02%

q. Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit 16,98%

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 7

r. Pengadaan Percetakan Administrasi dan Surat-Menyurat Rumah Sakit

22,41%

s. Kemitraan Pengobatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 17,48%

t. Pengembangan Media Informasi 2,21%

u. Fasilitasi Jasa Pelayanan 26,65%

v. Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis 9,77%

w. Peningkatan Kualitas Tenaga Non Medis 4,79%

x. Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit

15,11%

y. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit 9,18%

z. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Ambulance/Jenazah 25,81%

Adapun hasil rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja RSUD Ploso Tahun 2014

adalah sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 8

TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA RSUD PLOSO DAN PENCAPAIAN

RENSTRA RSUD PLOSO TAHUN 2014 S/D TAHUN 2018 KABUPATEN JOMBANG

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome/Kegiatan output)

Target Kinerja Capaian Program

(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018

Realisasi Target Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

S/D dengan Tahun 2014

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013

Target Program

dan Kegiatan

(Renja SKPD

Tahun 2014)

Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D Tahun 2014

Target Renja SKPD Tahun 2013

Realisasi Renja SKPD Tahun 2013

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan S/D Tahun 2014

Tingkat Capaian Realisasi

Target Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1 Urusan Kesehatan

Bidang urusan Kesehatan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Tersedianya biaya rekening listrik, air dan telepon

3 12 12 89,43 12 3

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya pajak kendaraan bermotor/mobil dinas dan ambulance

3 12 12 42.78 12 3

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Tersedianya dana iuran keanggotaan PERSI dan honor pengelola keuangan

3 12 12 92.48 12 3

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa cleaning service

3 12 12 100 12 3

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 3 12 12 99.96 12 3

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya alat listrik dan telepon

3 12 12 50.27 12 3

Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

3 12 12 83.53 12 3

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 9

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome/Kegiatan output)

Target Kinerja Capaian Program

(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018

Realisasi Target Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

S/D dengan Tahun 2014

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013

Target Program

dan Kegiatan

(Renja SKPD

Tahun 2014)

Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D Tahun 2014

Target Renja SKPD Tahun 2013

Realisasi Renja SKPD Tahun 2013

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan S/D Tahun 2014

Tingkat Capaian Realisasi

Target Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Penyediaan Bahan Bacaan Dan

Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan 3 12 12 71.36

Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya bahan logistik kantor

3 12 12 53.33

Penyediaan Makanan Dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu

3 12 12 80.20

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

3 12 12 81.23

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

Tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi dalam daerah

3 12 12 99.31

Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

Tersedianya honor bagi tenaga kontrak

3 12 12 96.24 12 3 2.74

Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran

12 3 1.94

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya kendaraan dinas/operasional

3 12 12 87.60

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor rumah sakit

12 3 0

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

3 12 12 49.47

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatanan gedung kantor

3 12 12 97.86

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 10

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome/Kegiatan output)

Target Kinerja Capaian Program

(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018

Realisasi Target Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

S/D dengan Tahun 2014

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013

Target Program

dan Kegiatan

(Renja SKPD

Tahun 2014)

Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D Tahun 2014

Target Renja SKPD Tahun 2013

Realisasi Renja SKPD Tahun 2013

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan S/D Tahun 2014

Tingkat Capaian Realisasi

Target Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor Tersedia bahan baku bangunan dan ongkos tenaga kerja

3 12 12 29.60

Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/BeratGedung Kantor/Bangunan Pendukung

Terawatnya kantor/bangunan pendukung rumah sakit

12 3 0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya jasa servis dan suku cadang kendaraan dinas

3 12 12 15.43

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya jasa servis dan suku cadang peralatan kantor

3 12 12 46.60

Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Sarana dan PrasaranaGedung Kantor

Terawatnya sarana dan prasarana gedung dan prasarana rumah sakit

12 3 0

Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Kendaraan Operasional

Terawatnya kendaraan dinas/operasional rumah sakit

12 3 0

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya untuk tenaga medis, paramedis dan non medis

3 12 12 99.29

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Tersedianya pakaian kerja lapangan

3 12 12 7.14

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Tersedia dan terpenuhinya pakaian dinas dan pakaian khusus bagi para aparatur

3 12 12 90.00 12 3 0

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 11

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome/Kegiatan output)

Target Kinerja Capaian Program

(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018

Realisasi Target Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

S/D dengan Tahun 2014

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013

Target Program

dan Kegiatan

(Renja SKPD

Tahun 2014)

Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D Tahun 2014

Target Renja SKPD Tahun 2013

Realisasi Renja SKPD Tahun 2013

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan S/D Tahun 2014

Tingkat Capaian Realisasi

Target Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) rumah sakit

Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

Tersusunnya rencana strategis rumah sakit

12 3 0

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersusunnya rencana kerja rumah sakit

12 3 0

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD

Tersusunnya laporan capaian kinerja rumah sakit

12 3 0

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Tersusunnya laporan keuangan rumah sakit

12 3 0

Program Pelayanan Kesehatan

Pembangunan Rumah Sakit Ploso Terbangunnya bangunan rumah sakit

12 3 0

Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit

Tersedia dan terpenuhinya alat-alat kesehatan rumah sakit sesuai kebutuhan pasien

12 3 0

Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit Tersedia dan terpenuhinya obat-obatan rumah sakit sesuai dengan kebutuhan pasien

12 3 0.07

Pengadaan Mebeleur Rumah Sakit Tersedia dan terpenuhinya mebeleur rumah sakit

12 3 0

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 12

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome/Kegiatan output)

Target Kinerja Capaian Program

(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018

Realisasi Target Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

S/D dengan Tahun 2014

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013

Target Program

dan Kegiatan

(Renja SKPD

Tahun 2014)

Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D Tahun 2014

Target Renja SKPD Tahun 2013

Realisasi Renja SKPD Tahun 2013

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan S/D Tahun 2014

Tingkat Capaian Realisasi

Target Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Pengadaan Perlengkapan Rumah

Tangga Rumah Sakit Tersedia dan terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga rumah sakit

12 3 0.02

Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit

Tersedia dan terpenuhinya seluruh kebutuhan logistic aparatur dan pasien rumah sakit

12 3 0.32

Pengadaan Percetakan Administrasi dan Surat-menyurat Rumah Sakit

Tersedia dan terpenuhinya kebutuhan percetakan dan kegiatan surat-menyurat rumah sakit

12 3 0.12

Kemitraan Pengobatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Terdapatnya mitra atau kerja sama dalam penyediaan pelayanan kesehatan dengan pihak-pihak di luar rumah sakit

12 3 0.53

Rehabilitasi Ringan Rumah Sakit Terlaksananya rehabilitasi ringan rumah sakit

12 3 0.00

Penyusunan Dokumen Perencanaan Rumah Sakit

Terlaksananya review master plan rumah sakit

12 3 0.00

Program Pendukung Pelayanan Kesehatan

Pemasangan Jaringan Sistem Informasi rumah Sakit

Tersedianya jaringan sistem informasi rumah sakit

12 3 0

Pengembangan Media Informasi Terdapatnya media promosi dan informasi tambahan mengenai rumah sakit

12 3 0.52

Fasilitasi Jasa Pelayanan Terlaksananya jasa pelayanan kesehatan rumah sakit

12 3 1.81

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 13

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome/Kegiatan output)

Target Kinerja Capaian Program

(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018

Realisasi Target Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

S/D dengan Tahun 2014

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013

Target Program

dan Kegiatan

(Renja SKPD

Tahun 2014)

Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D Tahun 2014

Target Renja SKPD Tahun 2013

Realisasi Renja SKPD Tahun 2013

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan S/D Tahun 2014

Tingkat Capaian Realisasi

Target Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Peningkatan Kualitas Dokter dan

Paramedis Meningkatnya kualitas dokter dan paramedis di rumah sakit

12 3 1.16

Peningkatan Kualitas Tenaga Non Medis

Meningkatnya kualitas tenaga non medis di rumah sakit

12 3 1.29

Penyediaan Jasa Kemitraan Rumah Sakit

Tersedianya jasa mitra atau kerja sama dengan rumah sakit lain

12 3 0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit

Terawatnya instalasi pengolahan limbah rumah sakit

12 3 0.86

Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit

Terawatnya alat-alat kesehatan rumah sakit

12 3 0.02

Pemeliharaan Rutin/Berkala Ambulance/Mobil Jenazah

Terawatnya ambulance atau mobil jenazah di rumah sakit

12 3 0.31

Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit

Terbangunnya instalasi pengolahan limbah rumah sakit

12 3 0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Rumah Sakit

Terawatnya sarana dan prasarana rumah sakit

12 3 0

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan Dan Pelatihan Formal Terlaksananya kegiatan diklat bagi tenaga non medis

3 12 12 26.00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Pengadaan Peralatan dan Perbekalan Kesehatan termasuk Obat Generik

Tersedianya alat kedokteran untuk penanganan/perawatan

3 12 12 0.00

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 14

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome/Kegiatan output)

Target Kinerja Capaian Program

(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018

Realisasi Target Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

S/D dengan Tahun 2014

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013

Target Program

dan Kegiatan

(Renja SKPD

Tahun 2014)

Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D Tahun 2014

Target Renja SKPD Tahun 2013

Realisasi Renja SKPD Tahun 2013

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan S/D Tahun 2014

Tingkat Capaian Realisasi

Target Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Essensial pasien penyakit akibat

dampak rokok (Dana DBHCHT)

Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

Tersedianya jasa pelayanan bagi karyawan

3 12 12 100

Penyediaan Fasilitasi Perawatan Kesehatan bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok

Tersedianya dana pembangunan sarana dan prasarana rumah sakit

3 12 12 0.00

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pengembangan Media Promosi Dan Informasi Sadar Hidup Sehat

Tersedianya media promosi bagi rumah sakit

3 12 12 91.28

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan

Tersedianya jasa konsultasi/pendampingan akreditasi dengan pihak ketiga

3 12 12 0.00

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata

Pembangunan Rumah Sakit Terlaksananya pembangunan gedung rawat jalan dan rawat inap

3 12 12 68.54

Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah rumah sakit

Tersedianya dana pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit

3 12 12 37.76

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 15

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome/Kegiatan output)

Target Kinerja Capaian Program

(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018

Realisasi Target Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

S/D dengan Tahun 2014

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013

Target Program

dan Kegiatan

(Renja SKPD

Tahun 2014)

Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D Tahun 2014

Target Renja SKPD Tahun 2013

Realisasi Renja SKPD Tahun 2013

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan S/D Tahun 2014

Tingkat Capaian Realisasi

Target Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Pengadaan Alat-Alat Kesehatan

Rumah Sakit Tersedianya alat kedokteran 3 12 12 94.69

Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit

Tersedianya bahan obat-obatan rumah sakit

3 12 12 41.05

Pengadaan Mebeleur Rumah Sakit Tersedianya pengadaan mebeler rumah sakit

3 12 12 98.45

Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu Dan Lain-Lain)

Tersedianya peralatan dapur, laundry dan alat rumah tangga rumah sakit

3 12 12 77.11

Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit

Tersedianya bahan makan pasien dan logistik rumah sakit

3 12 12 85.27

Pengadaan Pencetakan Administrasi Dan Surat Menyurat Rumah Sakit

Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan rumah sakit

3 12 12 91.98

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata

Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit

Tersedianya suku cadang pengolah limbah rumah sakit

3 12 12 39.06

Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit

Tersedianya suku cadang dan jasa servis alat kedokteran rumah sakit

3 12 12 62.77

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Ambulance/Jenazah

Tersedianya suku cadang dan jasa servis mobil ambulance

3 12 12 10.45

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 16

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome/Kegiatan output)

Target Kinerja Capaian Program

(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018

Realisasi Target Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

S/D dengan Tahun 2014

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013

Target Program

dan Kegiatan

(Renja SKPD

Tahun 2014)

Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D Tahun 2014

Target Renja SKPD Tahun 2013

Realisasi Renja SKPD Tahun 2013

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan S/D Tahun 2014

Tingkat Capaian Realisasi

Target Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Kemitraan Peningkatan Kualitas

Dokter dan Paramedis Tersedianya kegiatan diklat medis dan paramedis

3 12 12 40.75

Kemitraan pengobatan bagi Pasien Kurang Mampu

Tersedianya biaya pengobatan bagi pasien kurang mampu

3 12 12 34.37

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 17

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Ploso

a. Kunjungan RSUD Ploso

Tabel 1. Jumlah Kunjungan RSUD Ploso Tahun 2013 dan 2014

NO URAIAN 2013 2014 KETERANGAN

1

Pengunjung

a. Baru 9,654 2,012

b. Lama 4,379 870

2 Hari buka Poliklinik 6 6

3 Rata-rata / hari 24 24

4 Kunjungan

a. Baru 9,654 2,012

b. Lama 4,379 4,379

b. Pelayanan Rawat Inap RSUD Ploso Tabel 2. Pelayanan Rawat Inap RSUD Ploso Tahun 2013 dan 2014

NO URAIAN SATUAN 2013 2014

1. Rata-rata TT siap pakai (TT) Buah 54 54 2. Jumlah hari perawatan (HP) Hari 8,071 1,884 3. Jumlah lama dirawat (LD) Hari 7,800 1,934 4. Jumlah penderita keluar H &

M (D) Orang

3,737 937

5. Jumlah penderita keluar per TT

(O) Orang - -

6. Rata-rata lama dirawat (L) Hari 2.1 2.06 7. Rata-rata TT kosong (T) Hari 3.15 3.18 8. B O R (P) % 40.95 13.02 9. Frekuensi pemakaian TT (B) Kali

10. Jumlah penderita meninggal Orang 38 31 - kurang dari 48 jam Orang 22 17 - lebih dari 48 jam Orang 16 14

11. N D R % 4.3 14.94 12. G D R % 10.2 33.08

c. Pelayanan Kesehatan Spesialistik RSUD Ploso

Tabel 3. Pelayanan Kesehatan Spesialistik RSUD Ploso Tahun 2013 dan 2014

NO KLASIFIKASI TINDAKAN 2013 2014

1 Operasi Khusus 1 4 2 Operasi Besar 12 18 3 Operasi Sedang 3 8 4 Operasi Kecil 1 5

TOTAL 17 35 PODR ( Post Operative Death Rate) 0 % 0%

Waktu tunggu operasi efektif Hari < 2 hari

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 18

d. Pelayanan Kesehatan Instalasi Gawat Darurat (IRD) RSUD Ploso

Tabel 4. Pelayanan Kesehatan IRD RSUD Ploso Tahun 2013 dan 2014

N0 URAIAN

BEDAH NON BEDAH

OBG ANAK JUMLAH

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

1 Total Pelayanan IGD :

- Gawat

- Non Gawat

2

Pasien Gawat Darurat

- Rujukan 22 26 58 111 10 52 42 10 132 199

- Non Rujukan 929 216 3,874 757 112 52 1,371 141 6,286 1,166

3

Tindak Lanjut Pelayanan

- Dirawat 96 81 2,629 621 75 101 880 107 3,680 910

- Dirujuk 20 5 15 6 6 4 1 1 42 16

- Pulang 834 228 1,286 322 41 4 530 74 1,531 628

- Mati < 24 Jam 1 1 2 0 0 0 2 0 5 1

4 - Mati sebelum dirawat DOR /DOA 1 0 2 3 0 0 2 0 5 3

e. Pelayanan Instalasi Farmasi RSUD Ploso

Tabel 5. Pelayanan Instalasi Farmasi RSUD Ploso Tahun 2013 dan 2014

NO URAIAN IRJ IGD IRNA TOTAL

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

1 Obat Generik 9,558 2,689 4,248 558 7,434 9,700 21,240 12,947

2 Obat Non Generik 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Obat Non Generik di luar Formularium

0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 9,558 2,689 4,248 558 7,434 9,700 21,240 12,947

f. Pelayanan Radiologi RSUD Ploso

Tabel 6. Pelayanan Radiologi RSUD Ploso Tahun 2014

NO RADIODIAGNOSTIK JUMLAH

1 Foto tanpa Bahan Kontras

158 kali

2 Foto dengan Bahan Kontras

0 kali

3 Foto dengan Rol Film 0 kali 4 Flouroskopi 0 kali 5 Foto Gigi 0 kali

a) Dento Alveolair 0 kali b) Panoramic 0 kali c) Cephalographi 0 kali

6 Lain-lain (USG per region)

43 kali

JUMLAH 201

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 19

g. Pelayanan Laboratorium RSUD Ploso

Tabel 7. Pelayanan Laboratorium RSUD Ploso Tahun 2013 dan 2014

NO JENIS

PEMERIKSAAN SEDERHANA SEDANG CANGGIH TOTAL

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

1 Kimia 0 0 0 0 3,001 872 3,001 872 2 Gula Darah 138 65 0 0 1,326 343 1,464 408 3 Hematologi 947 62 0 0 4,822 1,089 5,769 1,151 4 Serologi/ Imunologi 235 133 0 393 2,289 0 2,524 526 5 U r i n e 130 130 172 6 0 0 302 136 6 T i n j a 3 12 0 0 0 0 3 12 7 Lain-lain 50 12 0 0 0 0 50 12

TOTAL 1,503 414 172 405 11,438 2,304 13,113 3,117

h. Pelayanan Gizi RSUD Ploso

Tabel 8. Pelayanan Gizi RSUD Ploso Tahun 2013 dan 2014

NO JUMLAH DIET PER KELAS 2013 2014

1 Kelas Utama 0 0 2 Kelas I 1,008 333 3 Kelas II 5,321 742 4 Kelas III 3,666 1,733

JUMLAH 9,995 2,808

i. Pelayanan Instalasi Sanitasi dan Pemeliharaan Sarana RSUD Ploso

Tabel 9. Pelayanan Instalasi Sanitasi dan Pemeliharaan Sarana RSUD Ploso Tahun 2014

NO URAIAN 2013 2014

I. Jenis Pekerjaan - Peralatan Kantor 0 0 - Alat Transportasi 0 0 - Alat Komunikasi 0 0 - Mesin dan Peralatannya 1 0 - Sarana Medik 0 0 - Alat Rumah Tangga 1 0 - Gedung / Bangunan 0 0 - Tanah Lokasi 0 0

TOTAL 2 0 II. Klasifikasi Tehnik

- Tehnik Listrik 0 0 - Tehnik Sanitasi 1 0 - Tehnik Sipil 0 0 - Tehnik Bengkel dan Tehnik Mesin 0 0 - Tehnik Elektromedik 0 0 - Peralatan Penjahitan 0 0

TOTAL 1 0 III. Kategori Pekerjaan

- Perbaikan 0 0

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 20

NO URAIAN 2013 2014

- Renovasi 0 0 - Pembuatan 0 0

TOTAL 0 0 IV. Penyelesaian Pekerjaan

- Dikerjakan Sendiri 0 0 - Rujukan Tehnik 0 0 - Rekanan / Pelaksana 0 0

TOTAL 0 0

j. Pelayanan PONED RSUD Ploso

Tabel 10. Pelayanan Persalinan RSUD Ploso Tahun 2013 dan 2014

NO JENIS KEGIATAN JML

ASAL PASIEN DIRUJUK KE ATAS RUJUKAN NON RUJUKAN

JML MATI JML MATI

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

1 Persalinan (a+b) 41 38 41 37 0 0 7 1 0 0 0 11

1.a Persalinan Normal 7 20 7 19 0 0 0 1 0 0 0 0

1.b

Persalinan dengan komplikasi

- pendarahan sebelum persalinan

5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 4 0

- pendarahan sesudah persalinan

5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0

- pre eclamsia 9 5 9 5 0 0 0 0 0 0 6 1

- eclamsia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- infeksi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- lain-lain 15 13 15 13 0 0 0 0 0 0 8 10

2 Sectio Caesaria 6 20 6 20 0 0 0 0 0 0 0 1

3 Abortus 46 24 39 23 0 0 7 1 0 0 0 0

4

Immunisasi :

- TT 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- TT 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabel 11. Pelayanan Bayi dan Neonatus RSUD Ploso Tahun 2013 dan 2014

NO JENIS KEGIATAN

JUMLAH

ASAL PASIEN DIRUJUK KE ATAS RUJUKAN NON RUJUKAN

JML MATI JML MATI

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

1

Kelahiran Hidup

56 42 55 0 0 0 1 0 0 1 1

- ≥ 2500 gram 55 40 55 0 0 0 0 0 0 1 1

- < 2500gram 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0

2

Kematian Perinatal

3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0

- Kelahiran mati

2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

- Mati neonatal < 7 hari

1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

3

Sebab Kematian Perinatal

26 0 29 0 2

- Asphyxia 1 2 0 0 1 0 0 0 0 2 0

- Taruma kelahiran

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- BBLR 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Tetanus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 21

NO JENIS KEGIATAN

JUMLAH

ASAL PASIEN DIRUJUK KE ATAS RUJUKAN NON RUJUKAN

JML MATI JML MATI

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Neonatorum

- Kelainan Conginetal

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- ISPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Diare 0 0 12 0 0 0 28 0 0 0 0 0

- Lain- Lain 0 2 11 0 0 2 1 0 0 0 0 0

k. Pelayanan Rujukan RSUD Ploso

Tabel 12. Pelayanan Rujukan RSUD Ploso Tahun 2013 dan 2014

NO JENIS

SPESIALIS

RUJUKAN DARI BAWAH DIRUJUK KE ATAS PUSKESMAS FASILITAS LAIN RS LAIN

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

1 Rawat Jalan

137 56 0 0

2 Rawat Inap 101 6 0 22

3 IGD 91 32 12 17

TOTAL 329 94 12 39

Tabel 13. Pelayanan Rujukan Spesialistik RSUD Ploso Tahun 2013 dan 2014

NO JENIS

SPESIALIS

RUJUKAN DARI BAWAH DIRUJUK KE ATAS

PUSKES MAS

FASILITAS LAIN

RS LAIN

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

1 Penyakit Dalam

13 48 6 6 2 3 19 7

2 Bedah 10 16 7 7 3 0 15 4

3 Kesehatan Anak

11 9 6 6 2 3 12 1

4 Obstetrik & Ginekologi

5 13 0 0 0 5 10 5

5 Radiologi 9 0 3 3 2 0 10 0

TOTAL 48 86 22 32 9 11 66 17

l. Pelayanan Fisioterapi RSUD Ploso

Tabel 14. Pelayanan Fisioterapi RSUD Ploso Tahun 2013 dan 2014

NO JENIS TINDAKAN JUMLAH

2013 2014

1 Media Gait Analyzer 0 0 E M G 0 0 Uro Dinamic 0 0 Side Back 0 0 EN Tree 0 0 Spyrometer 0 0 Static Bicycle 0 0 Tread Mill 0 0 Body Platysmograf 0 0

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 22

NO JENIS TINDAKAN JUMLAH

2013 2014

2

Fisioterapi Latihan Fisik 43 47 Aktinoterapi 181 45 Elektroterapi 159 43 Hidroterapi 0 0 Traksi Lumbal & Cervical 0 0 Lain-lain (Ehest Fisioterapi) 0 0 Analisa Persiapan Kerja 0 0 Latihan Relaksasi 0 0 Analisa & Intervensi, 0 0 Persepsi, Kognitif, Psikomotor 0 0

3 Kunjungan Rumah 0 0 4 Lain-lain 0 0

TOTAL 383 135

l. Pelayanan Transfusi Darah RSUD Ploso

Tabel 15. Pelayanan Transfusi Darah RSUD Ploso Tahun 2013 dan 2014

NO KETERANGAN JUMLAH

KETERANGAN

2013 2014

1

Jumlah Pasien Darah yang terpakai sebanyak 100%

- Obstetrik/Kebidanan 6 org 5 org - Cidera (Injury) 0 org 0 org - Lain-lain 13 org 19 org

Jumlah 19 org 24 org 2

Penerimaan Darah - Dari PMI (UTD) 19 ktg 41 ktg - Diambil di Rumah sakit 0 ktg 0 ktg - Dari RS Lain 0 ktg 0 ktg

Jumlah 19 ktg 41 ktg 3

Pemakaian - Whole Blood 0 ktg 19 ktg - Packed Red Cell 19 ktg 22 ktg - Thrombo 0 ktg 0 ktg - Lain-lain/Plasma 0 ktg 0 ktg

Jumlah 19 ktg 41 ktg

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 23

m. Kunjungan Menurut Cara Bayar RSUD Ploso

Tabel 13. Jumlah Kunjungan Menurut Cara Bayar RSUD Ploso Tahun 2013 dan 2014

NO CARA

PEMBAYARAN

PASIEN RAWAT INAP Jumlah

Pasien Rawat Jalan

Jumlah Pemeriksaan Pelayanan Langsung

JML Jml. Pasien Keluar

Jml. Pasien Keluar

Jml. Lama

Dirawat

Jml. Lama

Dirawat Lab. Rad. Lain-lain

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

1 Membayar 2,659 494 1,006 6,691 1,201 12 589 20 1,169 26,517 1,201

2

Asuransi : 180

- Askes dan Asuransi Jiwa In Health

341 95 636 402 86 1 36 0 85 3,659 86

- JamKesMas 583 315 34 407 111 0 255 0 111 6,596 111

- Jamkesda 39 10 78 48 1 0 30 0 1 1,226 1

- SPM 59 23 0 63 5 0 33 0 5 1,009 5

3

Gratis : 1 1 1

- Keluarga karyawan dan tenaga PTT

0 0 0 0 0

TOTAL 3,682 937 1,934 7,611 1,405 13 943 20 39,007 1,405

Proporsi Pelayanan Pasien Tidak Mampu (Rawat Jalan dan Rawat Inap) adalah : 37.14%

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 24

TABEL 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PLOSO KABUPATEN JOMBANG

NO Indikator *)

SPM/ Pemanfaatan Sarana Pelayanan

Kesehatan

Target Indikator Lainnya

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian

Proyeksi

Catatan Analisis standar

nasional Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14

Pemanfaatan Sarana Pelayanan Kesehatan

A Pemanfaatan RSUD Ploso oleh Masyarakat

1 Jumlah Kunjungan Rawat Inap

5,280 6,072 6,982 3,682 6,072 6,982

2 Jumlah Kunjungan Rawat Jalan

8,372 9,209 10,130 7,611 9,209 10,130

B Pemanfaatan Tempat Tidur RSUD Ploso

1 BOR (Bed Occupancy Rate)

Jumlah hari perawatan X 100% Jumlah TT x Jumlah hari

65% 70% 75% 40.95% 70% 75%

2 ALOS (Average Length of Stay)

Rata-rata lama perawatan seorang pasien di rumah sakit Jumlah pasien keluar (hidup+mati)

2 3 <4 2.09 <4 <4

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 25

NO Indikator *)

SPM/ Pemanfaatan Sarana Pelayanan

Kesehatan

Target Indikator Lainnya

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian

Proyeksi

Catatan Analisis standar

nasional Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14

3 TOI (Turn Over Interval)

(Jumlah TT x hari)- hari perawatan rumah sakit Jumlah pasien keluar (hidup+mati)

1 1 <2 3.15 <2 <2

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 26

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Ploso

RSUD Ploso adalah rumah sakit baru yang sedang berkembang sehingga

masih diperlukan peningkatan baik sarana dan prasarana.

Perkembangan rumah sakit bisa diukur dengan peningkatan kelas

melalui akreditasi, yang saat ini masih tipe D dan untuk mewujudkan hal

tersebut RSUD Ploso merencanakan :

a. Melengkapi kebutuhan tenaga spesialis, terutama penyakit dalam, tenaga

teknis elektromedis dan radiografer.

b. Melengkapi peralatan medik dan obat - obatan sesuai dengan

kebutuhan standar, untuk meningkatkan kinerja dokter spesialis, dokter

dan paramedik profesional yang berdampak terhadap mutu pelayanan.

c. Melengkapi sarana dan prasarana rumah sakit secara bertahap untuk

kenyamanan pelanggan di tengah persaingan antar rumah sakit yang

semakin lama semakin ketat.

d. Optimalisasi jaminan pelayanan kesehatan n a s i o n a l d a n daerah bagi

masyarakat peserta JPKN dan miskin sesuai prosedur yang berlaku.

e. Mengupayakan pengolahan limbah yang sesuai standar, menempuh

akreditasi dan pengelolaan keuangan sebagai badan layanan umum daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan hasil dari proses pelaksanaan

perencanaan yang diamanatkan di dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. Dimana dalam

proses perencanaan pembangunan sangat membutuhkan partisipasi dan

kerjasama yang baik dari semua masyarakat (stakeholders), instansi vertikal,

eksekutif maupun legislatif, sehingga proses perencanaan pembangunan yang

dihasilkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik.

Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan

program dan kegiatan yang telah di setujui di dalam pelaksanaan APBD tahun

2015, memang beberapa usulan yang di ajukan di dalam rancangan awal RKPD

tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu disebabkan

karena adanya beberapa perubahan - perubahan mengenai Peraturan

Perundang - undangan, kebijakan dan arahan dari berbagai pihak dalam

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 27

mewujudkan target dan sasaran pembangunan nasional terutama dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan RSUD Ploso Kabupaten

Jombang tahun 2015 guna mendukung target dan sasaran pembangunan

khususnya pembangunan di daerah adalah sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 28

TABEL 2.3 REVIEW RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015

KABUPATEN JOMBANG

Nama SKPD : Rumah Sakit Umum Daerah Ploso

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

No PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.)

PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.)

Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Program Pelayanan Kesehatan RSUD Ploso

9.591.305.820

Program Pelayanan Kesehatan RSUD Ploso

9.841.305.820

1

Pembangunan Rumah Sakit

RSUD Ploso

Terbangunnya gedung radiologi, CSSD, laboratorium, rawat inap, kantin dan pagar

2 paket 5.243.705.615 Pembangunan Rumah Sakit

RSUD

Ploso Terbangunnya gedung rawat inap lantai 2, gedung radiologi, CSSD, laboratorium, rawat inap, kantin, taman dan pagar

3 paket 5.493.705.615

2

Penambahan Ruang Rawat Inap

RSUD

Ploso Terlaksananya pembangunan gedung rawat inap

- - Penambahan Ruang Rawat Inap

RSUD

Ploso Terlaksananya pembangunan gedung rawat inap

1 paket -

3

Pembangunan Ruang Operasi dan Obgyn

RSUD

Ploso

Terlaksananya pembangunan ruang operasi dan obgyn, ruang kantor

- - Pembangunan Ruang Operasi dan Obgyn

RSUD

Ploso

Terlaksananya pembangunan ruang operasi dan obgyn, ruang kantor

1 paket -

4

Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit

RSUD

Ploso

Terpenuhinya kebutuhan alat kedokteran sesuai standar melalui dana APBD

1 paket 1.000.000.000 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit

RSUD

Ploso

Terpenuhinya kebutuhan alat kedokteran sesuai standar melalui dana APBD

1 paket 1.000.000.000

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 29

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

No PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.)

PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.)

Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5

Pengadaaan Obat-Obatan Rumah Sakit

RSUD

Ploso

Tersedianya bahan obat-obatan rumah sakit

12 bulan 1.812.600.205 Pengadaaan Obat-Obatan Rumah Sakit

RSUD

Ploso

Tersedianya bahan obat-obatan rumah sakit

12 bulan 1.812.600.205

6

Pengadaan Mebelaur Rumah Sakit

RSUD

Ploso Tersedianya mebeleur rumah sakit

12 bulan 200.000.000 Pengadaan Mebelaur Rumah Sakit

RSUD

Ploso Tersedianya mebeleur rumah sakit

12 bulan 200.000.000

7

Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit

RSUD

Ploso

Tersedianya peralatan dapur, laundry dan alat rumah tangga rumah sakit

12 bulan 350.000.000 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit

RSUD

Ploso

Tersedianya peralatan dapur, laundry dan alat rumah tangga rumah sakit

12 bulan 350.000.000

8

Pengadaan Bahan-BahanLogistik Rumah Sakit

RSUD

Ploso Tersedianya bahan makan pasien dan logistik rumah sakit

12 bulan 200.000.000 Pengadaan Bahan-BahanLogistik Rumah Sakit

RSUD

Ploso Tersedianya bahan makan pasien dan logistik rumah sakit

12 bulan 200.000.000

9

Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Surat-Menyurat Rumah Sakit

RSUD

Ploso

Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan rumah sakit

12 bulan 200.000.000 Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Surat-Menyurat Rumah Sakit

RSUD

Ploso

Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan rumah sakit

12 bulan 200.000.000

10

Kemitraan Pengobatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

RSUD

Ploso Tersedianya biaya pengobatan jaminan pemeliharaan kesehatan

12 bulan 500.000.000 Kemitraan Pengobatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

RSUD

Ploso Tersedianya biaya pengobatan jaminan pemeliharaan kesehatan

12 bulan 500.000.000

11

Rehabilitasi Ringan Rumah Sakit

RSUD

Ploso

Tersedianya dana rehabilitasi ringan bangunan rumah sakit

12 bulan 75.000.000 Rehabilitasi Ringan Rumah Sakit

RSUD

Ploso

Tersedianya dana rehabilitasi ringan bangunan rumah sakit

12 bulan 75.000.000

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 30

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

No PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.)

PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.)

Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12

Penyusunan Dokumen Perencanaan Rumah Sakit

RSUD

Ploso

Tersedianya dana untuk mereview master plan pembangunan rumah sakit

12 bulan 10.000.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Rumah Sakit

RSUD

Ploso

Tersedianya dana untuk mereview master plan pembangunan rumah sakit

12 bulan 10.000.000

Program Pendukung Pelayanan Kesehatan RSUD Ploso

RSUD

Ploso

2.127.073.000 Program Pendukung Pelayanan Kesehatan RSUD Ploso

RSUD

Ploso

2.127.073.000

13

Pemasangan Jaringan Sistem Informasi Rumah Sakit

RSUD

Ploso

Tersedianya dana pemasangan system informasi rumah sakit

12 bulan 50.000.000 Pemasangan Jaringan Sistem Informasi Rumah Sakit

RSUD

Ploso

Tersedianya dana pemasangan system informasi rumah sakit

12 bulan 50.000.000

14

Akreditasi Rumah Sakit RSUD

Ploso - - - Akreditasi Rumah Sakit RSUD

Ploso Terlaksananya akreditasi rumah sakit

12 bulan 50.000.000

15

Pengembangan Media Promosi dan Informasi

RSUD

Ploso

Tersedianya pengembangan media promosi dan informasi

12 bulan 12.000.000 Pengembangan Media Promosi dan Informasi

RSUD

Ploso

Tersedianya pengembangan media promosi dan informasi

12 bulan 12.000.000

16

Fasilitasi Jasa Pelayanan RSUD

Ploso Tersedianya jasa pelayanan bagi karyawan RSUD Ploso

12 bulan 1.070.373.000 Fasilitasi Jasa Pelayanan RSUD

Ploso Tersedianya jasa pelayanan bagi karyawan RSUD Ploso

12 bulan 1.070.373.000

17

Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis

RSUD

Ploso

Tersedianya kegiatan diklat medis dan paramedis

12 bulan 250.000.000 Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis

RSUD

Ploso

Tersedianya kegiatan diklat medis dan paramedis

12 bulan 200.000.000

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 31

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

No PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.)

PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.)

Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18

Peningkatan Kualitas Tenaga Nonmedis

RSUD

Ploso

Tersedianya dana kegiatan diklat nonmedis

12 bulan 100.000.000 Peningkatan Kualitas Tenaga Nonmedis

RSUD

Ploso

Tersedianya dana kegiatan diklat nonmedis

12 bulan 100.000.000

19

Penyediaan Jasa Kemitraan Rumah Sakit

RSUD

Ploso Tersedianya dana iuran keanggotaan PERSI

12 bulan 1.200.000 Penyediaan Jasa Kemitraan Rumah Sakit

RSUD

Ploso Tersedianya dana iuran keanggotaan PERSI

12 bulan 1.200.000

20

Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit

RSUD

Ploso

Tersedianya suku cadang pengolah limbah rumah sakit

12 bulan 200.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit

RSUD

Ploso

Tersedianya suku cadang pengolah limbah rumah sakit

12 bulan 200.000.000

21

Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit

RSUD

Ploso Tersedianya suku cadang dan jasa servis alat kedokteran rumah sakit

12 bulan 150.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit

RSUD

Ploso Tersedianya suku cadang dan jasa servis alat kedokteran rumah sakit

12 bulan 150.000.000

22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Ambulance/Mobil Jenazah

RSUD

Ploso

Tersedianya suku cadang dan jasa servis mobil ambulance

3 unit 33.500.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Ambulance/Mobil Jenazah

RSUD

Ploso

Tersedianya suku cadang dan jasa servis mobil ambulance

3 unit 33.500.000

23

Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit

RSUD

Ploso Terpenuhinya dana pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit

12 bulan 210.000.000 Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit

RSUD

Ploso Terpenuhinya dana pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit

12 bulan 210.000.000

24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

RSUD

Ploso

Tersedianya dana pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit

12 bulan 50.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

RSUD

Ploso

Tersedianya dana pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit

12 bulan 50.000.000

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 32

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

No PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.)

PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.)

Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RSUD Ploso

4.702.900.000 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RSUD Ploso

4.500.000.000

25

Pengadaan Alat-alat Kesehatan RSUD Ploso

RSUD

Ploso

Tersedianya dana pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Ploso dengan sumber dana APBN TP

1 paket 4.702.900.000 Pengadaan Alat-alat Kesehatan RSUD Ploso

RSUD

Ploso

Tersedianya dana pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Ploso dengan sumber dana APBN TP

1 paket 4.500.000.000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

RSUD

Ploso

1.275.425.700 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

RSUD

Ploso

1.275.425.700

26

Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

RSUD

Ploso Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk 12 bulan

100% 788.825.700 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

RSUD

Ploso Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk 12 bulan

100% 788.825.700

27

Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi Teknis Perkantoran

RSUD

Ploso

Tersedianya tenaga administrasi pendukung pelayanan SKPD

12 bulan 486.600.000 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi Teknis Perkantoran

RSUD

Ploso

Tersedianya tenaga administrasi pendukung pelayanan SKPD

12 bulan 486.600.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

RSUD

Ploso

140.675.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

RSUD

Ploso

140.675.000

28

Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor

RSUD

Ploso

Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor

1 paket 80.000.000 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor

RSUD

Ploso

Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor

1 paket 80.000.000

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 33

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

No PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.)

PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.)

Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

29

Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Gedung Kantor/Bangunan Pendukungnya

RSUD

Ploso

Terpeliharanya gedung kantor/bangunan pendukungnya

1 tahun 33.475.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Gedung Kantor/Bangunan Pendukungnya

RSUD

Ploso

Terpeliharanya gedung kantor/bangunan pendukungnya

1 tahun 33.475.000

30

Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

RSUD

Ploso Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor

1 tahun 12.300.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

RSUD

Ploso Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor

1 tahun 12.300.000

31

Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Kendaraan Operasional

RSUD

Ploso

Terpeliharanya kendaraan dinas/kendaraan operasional

1 tahun 14.900.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Kendaraan Operasional

RSUD

Ploso

Terpeliharanya kendaraan dinas/kendaraan operasional

1 tahun 14.900.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

RSUD

Ploso

45.000.000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

RSUD

Ploso

45.000.000

32

Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Khusus Lainnya

RSUD

Ploso

Tersedianya pakaian olahraga, pakaian HKN dan pakaian kerja lapangan

3 paket 45.000.000 Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Khusus Lainnya

RSUD

Ploso

Tersedianya pakaian olahraga dan pakaian kerja lapangan

2 paket 45.000.000

Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD

RSUD

Ploso 15.000.000 Program Perencanaan

Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD

RSUD

Ploso 15.000.000

33

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

RSUD

Ploso

Tersusunnya dokumen RenstraSKPD

1 paket - Penyusunan Rencana Strategis SKPD

RSUD

Ploso

Tersusunnya dokumen RenstraSKPD

1 paket -

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 34

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

No PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.)

PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.)

Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

34

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

RSUD

Ploso

Tersusunnya dokumen Renja SKPD

1 paket 5.000.000 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

RSUD

Ploso

Tersusunnya dokumen Renja SKPD

1 paket 5.000.000

35

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD

RSUD

Ploso Tersusunnya dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD

1 paket 5.000.000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD

RSUD

Ploso Tersusunnya dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD

1 paket 5.000.000

36

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

RSUD

Ploso

Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester, prognosis dan akhir tahun SKPD

1 paket 5.000.000 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

RSUD

Ploso

Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester, prognosis dan akhir tahun SKPD

1 paket 5.000.000

17.897.379.520 17.944.479.520

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 35

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai SKPD dengan tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan

kesehatan perorangan kepada masyarakat, peran masyarakat sangat

penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Adapun program dan kegiatan pelayanan kesehatan perorangan yang

terkait dan dibutuhkan oleh masyarakat serta diusulkan sebagai peran

serta masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan

kesehatan/ pengembangan pelayanan kesehatan di RSUD Ploso dijabarkan

ke dalam program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Pelayanan kesehatan di rumah sakit ditambah atau diperluas jenisnya

dengan menyesuaikan perkembangan kasus penyakit yang dialami

masyarakat.

2. Tetap memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu pada masyarakat

miskin.

3. Melibatkan masyarakat dalam sosialisasi dan informasi melalui

dialog interaktif tentang kesehatan dan rumah sakit.

4. Melaksanakan home visite untuk pasien dengan kasus-kasus tertentu.

Usulan kegiatan sebagai aspirasi masyarakat tersebut secara menyeluruh

ditampung dan disinergikan dengan program dan kegiatan pelayanan

dan peningkatan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Ploso

Kabupaten Jombang

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 36

TABEL 2.4

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015

KABUPATEN JOMBANG

Nama SKPD : Rumah Sakit Umum Daerah Ploso

PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN

Program Pelayanan Kesehatan RSUD Ploso

9.841.305.820

Pembangunan Rumah Sakit RSUD Ploso Tersedianya biaya pembangunan gedung rawat inap lantai 2,

gedung radiologi, CSSD, laboratorium, rawat inap, taman dan pagar

5.493.705.615

Penambahan Ruang Rawat Inap RSUD Ploso Terlaksananya pembangunan gedung rawat inap -

Pembangunan Ruang Operasi dan Obgyn RSUD Ploso Terlaksananya pembangunan ruang operasi dan obgyn, ruang

kantor -

Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit RSUD Ploso Terpenuhinya kebutuhan alat kedokteran sesuai standar melalui

dana APBD 1.000.000.000

Pengadaaan Obat-Obatan Rumah Sakit RSUD Ploso Tersedianya bahan obat-obatan rumah sakit 1.812.600.205

Pengadaan Mebelaur Rumah Sakit RSUD Ploso Tersedianya mebeleur rumah sakit 200.000.000

Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit

RSUD Ploso Tersedianya peralatan dapur, laundry dan alat rumah tangga rumah sakit

350.000.000

Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit RSUD Ploso Tersedianya bahan makan pasien dan logistik rumah sakit 200.000.000

Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Surat-Menyurat Rumah Sakit

RSUD Ploso Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan rumah sakit 200.000.000

Kemitraan Pengobatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

RSUD Ploso Tersedianya biaya pengobatan jaminan pemeliharaan kesehatan 500.000.000

Rehabilitasi Ringan Rumah Sakit RSUD Ploso Tersedianya dana rehabilitasi ringan bangunan rumah sakit 75.000.000

Penyusunan Dokumen Perencanaan Rumah Sakit

RSUD Ploso Tersedianya dana untuk mereview master plan pembangunan rumah sakit

10.000.000

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 37

PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN

Program Pendukung Pelayanan Kesehatan RSUD Ploso

2.127.073.000

Pemasangan Jaringan Sistem Informasi Rumah Sakit

RSUD Ploso Tersedianya dana pemasangan system informasi rumah sakit 50.000.000

Akreditasi Rumah Sakit RSUD Ploso Terlaksananya akreditasi rumah sakit 50.000.000

Pengembangan Media Promosi dan Informasi RSUD Ploso Tersedianya pengembangan media promosi dan informasi 12.000.000

Fasilitasi Jasa Pelayanan RSUD Ploso Tersedianya jasa pelayanan bagi karyawan RSUD Ploso 1.070.373.000

Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis RSUD Ploso Tersedianya kegiatan diklat medis dan paramedis 200.000.000

Peningkatan Kualitas Tenaga Nonmedis RSUD Ploso Tersedianya dana kegiatan diklat nonmedis 100.000.000

Penyediaan Jasa Kemitraan Rumah Sakit RSUD Ploso Tersedianya dana iuran keanggotaan PERSI 1.200.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit

RSUD Ploso Tersedianya suku cadang pengolah limbah rumah sakit 200.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit

RSUD Ploso Tersedianya suku cadang dan jasa servis alat kedokteran rumah sakit

150.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Ambulance/Mobil Jenazah

RSUD Ploso Tersedianya suku cadang dan jasa servis mobil ambulance 33.500.000

Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit

RSUD Ploso Terpenuhinya dana pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit

210.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

RSUD Ploso Tersedianya dana pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit

50.000.000

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RSUD Ploso

4.500.000.000

Pengadaan Alat-alat Kesehatan RSUD Ploso RSUD Ploso Tersedia dan terpenuhinya alat-alat kesehatan rumah sakit sesuai

dengan kebutuhan pasien 4.500.000.000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.275.425.700

Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

RSUD Ploso Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk 12 bulan 788.825.700

Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi Teknis Perkantoran

RSUD Ploso Tersedianya tenaga administrasi pendukung pelayanan SKPD 486.600.000

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 38

PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

140.675.000

Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor

RSUD Ploso Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 80.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Gedung Kantor/Bangunan Pendukungnya

RSUD Ploso Terpeliharanya gedung kantor/bangunan pendukungnya 33.475.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

RSUD Ploso Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 12.300.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Kendaraan Operasional

RSUD Ploso Terpeliharanya kendaraan dinas/kendaraan operasional 14.900.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

45.000.000

Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Khusus Lainnya

RSUD Ploso Tersedianya pakaian olahraga dan pakaian kerja lapangan 45.000.000

Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD

15.000.000

Penyusunan Rencana Strategis SKPD RSUD Ploso Tersusunnya dokumen RenstraSKPD -

Penyusunan Rencana Kerja SKPD RSUD Ploso Tersusunnya dokumen Renja SKPD 5.000.000

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD RSUD Ploso Tersusunnya dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan

Akuntabilitas Kinerja SKPD 5.000.000

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD RSUD Ploso Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester, prognosis dan

akhir tahun SKPD 5.000.000

17.944.479.520

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 39

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan

pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis

dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu,

rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan

standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Dengan ditetapkannya Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang

Sistem Jaminan Sosial Nasional, maka pemerintah menjamin seluruh rakyat

untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak, salah satunya adalah

kebutuhan di bidang pelayanan kesehatan. Melalui pelaksanaan SJSN ini,

diharapkan pemerintah dapat mensinkronisasikan penyelenggaraan berbagai

bentuk jaminan sosial oleh beberapa penyelenggara dan dapat menjangkau

kepesertaan yang lebih luas serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi

setiap peserta, utamanya fakir miskin dan orang yang tidak mampu, sehingga visi

Kementerian Kesehatan ‘Masyarakat Sehat yang mandiri dan Berkeadilan’ dapat

terwujud.

Mulai tahun 2014, pemerintah menerapkan program ini secara bertahap

dan diharapkan pada tahun 2019 semua penduduk Indonesia telah tercover

dalam kepesertaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Nasional, sehingga

menuntut provider kesehatan, utamanya rumah sakit milik pemerintah untuk

segera berbenah, mulai dari kelengkapan sarana dan prasarana, kualitas

pelayanan sampai dengan kualitas sumber daya manusia yang ada, karena

persaingan antarrumah sakit, baik milik pemerintah maupun swasta akan

semakin ketat. Dalam upaya mendukung pelaksanaan SJSN, maka RSUD

Ploso berusaha mewujudkan pelayanan kesehatan yang b e r m u t u d a n

optimal kepada masyarakat, kemudian diharapkan mampu meningkatkan

derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Jombang.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

T U J U A N

1. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang profesional dan berkualitas serta

terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 40

2. Mewujudkan sistem pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar dan

kebutuhan masyarakat serta didukung dengan sarana dan prasarana yang

memadai;

3. Mewujudkan sumber daya manusia yang sesuai standar baik kualitas dan

kuantitas serta kesejahteraan bagi pegawai;

S A S A R A N

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan

2. Berkembangnya sistem pelayanan kesehatan rujukan dan sarana prasarana

yang memadai

3. Meningkatnya kinerja pegawai disertai dengan peningkatan remunerasi/jasa

pelayanan

3.3 Program dan Kegiatan

1. Program Pelayanan Kesehatan RSUD Ploso

a. Pembangunan Rumah Sakit

Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 5.493.705.615,-

Keluaran : Tersedianya biaya pembangunan gedung rawat inap lantai

2, gedung radiologi, CSSD, laboratorium, rawat inap, kantin,

taman dan pagar

Hasil : Terwujudnya pembangunan gedung rawat inap lantai 2,

gedung radiologi, CSSD, laboratorium, rawat inap, kantin,

taman dan pagar

b. Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit

Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 1.000.000.000,-

Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan alat kedokteran sesuai standar

Hasil : Terpenuhinya alat kedokteran yang sesuai standar

c. Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit

Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 1.812.600.205,-

Keluaran : Tersedianya bahan obat-obatan rumah sakit

Hasil : Terpenuhinya bahan obat-obatan rumah sakit

d. Pengadaan Mebeleur Rumah Sakit

Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 200.000.000,-

Keluaran : Tersedianya mebeleur rumah sakit

Hasil : Terpenuhinya mebeleur rumah sakit

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 41

e. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit

Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 350.000.000,-

Keluaran : Tersedianya peralatan dapur, laundry dan alat rumah

tangga rumah sakit

Hasil : Terpenuhinya peralatan dapur, laundry dan alat rumah

tangga rumah sakit

f. Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah sakit

Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 200.000.000,-

Keluaran : Tersedianya bahan makan pasien dan logistik rumah sakit

Hasil : Terpenuhinya bahan makan pasien dan logistik rumah sakit

g. Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Surat-Menyurat Rumah Sakit

Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 200.000.000,-

Keluaran : Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan rumah sakit

Hasil : Terpenuhinya bahan cetakan dan penggandaan rumah sakit

h. Kemitraan Pengobatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 500.000.000,-

Keluaran : Tersedianya biaya pengobatan jaminan pemeliharaan

kesehatan

Hasil : Terpenuhinya biaya pengobatan jaminan pemeliharaan

kesehatan

i. Rehabilitasi Ringan Rumah Sakit

Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 75.000.000,-

Keluaran : Tersedianya dana rehabilitasi ringan bangunan rumah sakit

Hasil : Terlaksananya rehabilitasi ringan bangunan rumah sakit

j. Penyusunan Dokumen Perencanaan Rumah Sakit

Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 10.000.000,-

Keluaran : Tersedianya dana untuk mereview master plan

pembangunan rumah sakit

Hasil : Terlaksananya review master plan rumah sakit

2. Program Pendukung Pelayanan Kesehatan RSUD Ploso

a. Pemasangan Jaringan Sistem Informasi Rumah Sakit

Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 50.000.000,-

Keluaran : Tersedianya dana pemasangan system informasi rumah

sakit

Hasil : Terpasangnya system informasi rumah sakit secara

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 42

bertahap

b. Akreditasi Rumah Sakit

Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 50.000.000,-

Keluaran : Tersedianya dana akreditasi pelayanan rumah sakit

Hasil : Terlaksananya akreditasi pelayanan rumah sakit

c. Pengembangan Media Promosi dan Informasi

Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 12.000.000,-

Keluaran : Tersedianya biaya pengembangan media promosi dan

informasi

Hasil : Terlaksananya kegiatan pengembangan media promosi dan

informasi

d. Fasilitasi Jasa Pelayanan

Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 1.070.373.000,-

Keluaran : Tersedianya jasa pelayanan bagi karyawan RSUD Ploso

Hasil : Terpenuhinya jasa pelayanan bagi karyawan RSUD Ploso

e. Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis

Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 200.000.000,-

Keluaran : Tersedianya dana kegiatan diklat medis dan paramedis

Hasil : Meningkatnya kualitas tenaga medis dan paramedis

f. Peningkatan Kualitas Tenaga Nonmedis

Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 100.000.000,-

Keluaran : Tersedianya dana kegiatan diklat nonmedis

Hasil : Meningkatnya kualitas tenaga nonmedis

g. Penyediaan Jasa Kemitraan Rumah Sakit

Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 1.200.000,-

Keluaran : Tersedianya dana iuran keanggotaan organisasi rumah

sakit

Hasil : Kelancaran administrasi keanggotaan organisasi rumah

sakit

h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit

Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 200.000.000,-

Keluaran : Tersedianya suku cadang pengolah limbah rumah sakit

Hasil : Terpeliharanya instalasi pengolahan limbah rumah sakit

i. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit

Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 150.000.000,-

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 43

Keluaran : Tersedianya suku cadang dan jasa servis alat kedokteran

rumah sakit

Hasil : Terpeliharanya alat - alat kesehatan rumah sakit

j. Pemeliharaan Rutin/Berkala Ambulance/Mobil Jenazah

Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 33.500.000,-

Keluaran : Tersedianya suku cadang dan jasa servis mobil ambulance

Hasil : Terpeliharanya instalasi pengolahan limbah rumah sakit

k. Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit

Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 210.000.000,-

Keluaran : Terpenuhinya dana pembangunan instalasi pengolahan

limbah rumah sakit

Hasil : Terlaksananya pembangunan instalasi pembangunan

limbah rumah sakit

l. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 50.000.000,-

Keluaran : Tersedianya dana pemeliharaan sarana dan prasarana

rumah sakit

Hasil : Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana rumah

sakit

3. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RSUD Ploso

a. Pengadaan Alat-alat Kesehatan RSUD Ploso

Masukan : Tersedia dana sebesar Rp 45.000.000.000,-

Keluaran : Tersedianya alat-alat kesehatan rumah sakit sesuai dengan

kebutuhan pasien

Hasil : Terpenuhinya alat-alat kesehatan rumah sakit sesuai dengan

kebutuhan pasien

4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 788.825.700,-

Keluaran : Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk 12

bulan

Hasil : Kelancaran administrasi perkantoran

b. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi Teknis Perkantoran

Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 486.600.000,-

Keluaran : Tersedianya tenaga administrasi pendukung pelayanan

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 44

SKPD

Hasil : Terpenuhinya tenaga administrasi pendukung pelayanan

SKPD

5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pengadaan Sarana dan PrasaranaGedung Kantor

Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 80.000.000,-

Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor

Hasil : Terwujudnya dokumen sarana kantor dalam pelaksanaan

tupoksi

b. Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Gedung Kantor/Bangunan

Pendukungnya

Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 33.475.000,-

Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor/bangunan pendukungnya

Hasil : Terwujudnya dukungan sarana kerja dalam pelaksanaan

tupoksi

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Sarana dan Prasarana Gedung

Kantor

Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 12.300.000,-

Keluaran : Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor

Hasil : Terwujudnya dukungan prasarana dalam pelaksanaan

tupoksi

d. Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Kendaraan

Operasional

Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 14.900.000,-

Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas/kendaraan operasional

Hasil : Terwujudnya dukungan kendaraan dinas dalam

pelaksanaan tupoksi

6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Khusus Lainnya

Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 45.000.000,-

Keluaran : Tersedianya pakaian olahraga dan pakaian kerja lapangan

Hasil : Meningkatnya peran serta aparatur dalam

penyelenggaraan kegiatan hari – hari tertentu

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 45

7. Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta

Keuangan SKPD

a. Penyusunan Rencana Strategis SKPD

Masukan : Tersedia dana sebesar Rp 0,-

Keluaran : Penyusunan dokumen rencana strategis SKPD

Hasil : Tersusunnya dokumen rencana strategis SKPD

b. Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 5.000.000,-

Keluaran : Penyusunan dokumen rencana kerja SKPD

Hasil : Tersusunnya dokumen rencana kerja SKPD

c. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD

Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 5.000.000,-

Keluaran : Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja

SKPD secara periodik

Hasil : Peningkatan akuntabilitas capaian target kinerja

sesuai rencana

d. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 5.000.000,-

Keluaran : Tersusunnya dokumen laporan keuangan SKPD secara

periodik

Hasil : Peningkatan akuntabilitas keuangan SKPD sesuai rencana

Adapun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama

tahun 2015 dan prakiraan maju tahun 2016, yaitu :

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 46

TABEL 3.1 RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

NAMA SKPD : Rumah Sakit Umum Daerah Ploso

PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2015 CAT.

PENTING

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA

ANGGARAN (Rp.)

SUMBER DANA

TARGET KINERJA

ANGGARAN (Rp.)

1.02.1.02.3.36 Program Pelayanan Kesehatan RSUD Ploso

9.841.305.820

10.368.145.232

1.02.1.02.3.36.01

Pembangunan Rumah Sakit Tersedianya biaya pembangunan gedung rawat inap lantai 2, gedung radiologi, CSSD, laboratorium, kantin, taman dan pagar

RSUD

Ploso

3 paket 5.493.705.615

APBD

2 paket 6.290.545.027

1.02.1.02.3.36.04 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit

Terpenuhinya kebutuhan alat kedokteran sesuai standar melalui dana APBD

RSUD

Ploso

1 paket 1.000.000.000 APBD

1 paket 800.000.000

1.02.1.02.3.36.05 Pengadaaan Obat-Obatan Rumah Sakit

Tersedianya bahan obat-obatan rumah sakit

RSUD

Ploso 12 bulan 1.812.600.205

APBD

12 bulan 1.812.600.205

1.02.1.02.3.36.06

Pengadaan Mebelaur Rumah Sakit

Tersedianya mebeleur rumah sakit RSUD

Ploso

12 bulan 200.000.000

APBD

12 bulan 200.000.000

1.02.1.02.3.36.07 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit

Tersedianya peralatan dapur, laundry dan alat rumah tangga rumah sakit

RSUD

Ploso 12 bulan 350.000.000

APBD

12 bulan 280.000.000

1.02.1.02.3.36.08 Pengadaan Bahan-BahanLogistik Rumah Sakit

Tersedianya bahan makan pasien dan logistik rumah sakit

RSUD

Ploso 12 bulan 200.000.000

APBD

12 bulan 200.000.000

1.02.1.02.3.36.09 Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Surat-Menyurat Rumah Sakit

Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan rumah sakit

RSUD

Ploso 12 bulan 200.000.000

APBD

12 bulan 20.000.000

1.02.1.02.3.36.10 Kemitraan Pengobatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Tersedianya biaya pengobatan jaminan pemeliharaan kesehatan

RSUD

Ploso

12 bulan 500.000.000 APBD

12 bulan 500.000.000

1.02.1.02.3.36.11 Rehabilitasi Ringan Rumah Sakit

Tersedianya dana rehabilitasi ringan bangunan rumah sakit

RSUD

Ploso 12 bulan 75.000.000

APBD

12 bulan 75.000.000

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 47

PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2015 CAT.

PENTING

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA

ANGGARAN (Rp.)

SUMBER DANA

TARGET KINERJA

ANGGARAN (Rp.)

1.02.1.02.3.36.13 Penyusunan Dokumen Perencanaan Rumah Sakit

Tersedianya dana untuk mereview master plan pembangunan rumah sakit

RSUD

Ploso

12 bulan 10.000.000 APBD

12 bulan 10.000.000

1.02.1.02.3.37 Program Pendukung Pelayanan Kesehatan RSUD Ploso

2.127.073.000 1.942.073.000

1.02.1.02.3.37.01 Pemasangan Jaringan Sistem Informasi Rumah Sakit

Tersedianya dana pemasangan system informasi rumah sakit

RSUD

Ploso

12 bulan 550.000.000 APBD

12 bulan 50.000.000

Akreditasi Rumah Sakit Terlaksananya akreditasi rumah

sakit RSUD

Ploso 12 bulan 50.000.000

APBD

12 bulan 75.000.000

1.02.1.02.3.37.04 Pengembangan Media Promosi dan Informasi

Tersedianya pengembangan media promosi dan informasi

RSUD

Ploso 12 bulan 12.000.000

APBD

12 bulan 12.000.000

1.02.1.02.3.37.05 Fasilitasi Jasa Pelayanan Tersedianya jasa pelayanan bagi

karyawan RSUD Ploso RSUD

Ploso 12 bulan 1.070.373.000

APBD

12 bulan 1.070.373.000

1.02.1.02.3.37.06 Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis

Tersedianya kegiatan diklat medis dan paramedis

RSUD

Ploso 12 bulan 200.000.000

APBD

12 bulan 200.000.000

1.02.1.02.3.37.07 Peningkatan Kualitas Tenaga Nonmedis

Tersedianya dana kegiatan diklat nonmedis

RSUD

Ploso 12 bulan 75.000.000

APBD

12 bulan 75.000.000

1.02.1.02.3.37.08 Penyediaan Jasa Kemitraan Rumah Sakit

Tersedianya dana iuran keanggotaan PERSI

RSUD

Ploso 12 bulan 1.200.000

APBD

12 bulan 1.200.000

1.02.1.02.3.37.09 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit

Tersedianya suku cadang pengolah limbah rumah sakit

RSUD

Ploso

12 bulan 200.000.000 APBD

12 bulan 200.000.000

1.02.1.02.3.37.10

Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit

Tersedianya suku cadang dan jasa servis alat kedokteran rumah sakit

RSUD

Ploso 12 bulan 150.000.000

APBD

12 bulan 150.000.000

1.02.1.02.3.37.11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Ambulance/Mobil Jenazah

Tersedianya suku cadang dan jasa servis mobil ambulance

RSUD

Ploso

3 unit 33.500.000 APBD

3 unit 33.500.000

1.02.1.02.3.37.12 Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit

Terpenuhinya dana pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit

RSUD

Ploso 1 paket 210.000.000

APBD

1 paket 25.000.000

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 48

PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2015 CAT.

PENTING

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA

ANGGARAN (Rp.)

SUMBER DANA

TARGET KINERJA

ANGGARAN (Rp.)

1.02.1.02.3.37.13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

Tersedianya dana pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit

RSUD

Ploso

12 bulan 50.000.000 APBD

12 bulan 50.000.000

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RSUD Ploso

4.500.000.000 4.950.000.000

Pengadaan Alat-alat Kesehatan RSUD Ploso

Tersedianya alat-alat kesehatan rumah sakit sesuai dengan kebutuhan pasien

RSUD

Ploso 1 paket 4.500.000.000 APBN TP 1 paket 4.950.000.000

1.02.1.02.3.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.275.425.700 1.275.425.700

1.02.1.02.3.01.20 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk 12 bulan

RSUD

Ploso

100% 788.825.700

APBD

100% 788.825.700

1.02.1.02.3.01.24 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi Teknis Perkantoran

Tersedianya tenaga administrasi pendukung pelayanan SKPD

RSUD

Ploso

12 bulan 486.600.000

APBD

12 bulan 486.600.000

1.02.1.02.3.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

140.675.000 140.675.000

1.02.1.02.3.02.46 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor

RSUD

Ploso 1 paket 80.000.000

APBD

1 paket 80.000.000

1.02.1.02.3.02.47 Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Gedung Kantor/Bangunan Pendukungnya

Terpeliharanya gedung kantor/bangunan pendukungnya

RSUD

Ploso

1 tahun 33.475.000

APBD

1 tahun 33.475.000

1.02.1.02.3.02.48 Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor

RSUD

Ploso 1 tahun 12.300.000

APBD

1 tahun 12.300.000

1.02.1.02.3.02.49 Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Kendaraan Operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/kendaraan operasional

RSUD

Ploso 1 tahun 14.900.000

APBD

1 tahun 14.900.000

1.02.1.02.3.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

45.000.000

50.000.000

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 49

PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2015 CAT.

PENTING

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA

ANGGARAN (Rp.)

SUMBER DANA

TARGET KINERJA

ANGGARAN (Rp.)

1.02.1.02.3.06 Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Khusus Lainnya

Tersedianya pakaian olahraga dan pakaian kerja lapangan

RSUD

Ploso

2 paket 45.000.000 APBD

2 paket 50.000.000

1.02.1.02.3.07

Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD

15.000.000 15.000.000

1.02.1.02.3.07.01 Penyusunan Rencana Strategis SKPD

Tersusunnya dokumen RenstraSKPD

RSUD

Ploso

1 paket - APBD

- -

1.02.1.02.3.07.02 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Tersusunnya dokumen Renja SKPD RSUD

Ploso 1 paket 5.000.000

APBD

1 paket 5.000.000

1.02.1.02.3.07.03 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD

Tersusunnya dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD

RSUD

Ploso 1 paket 5.000.000

APBD

1 paket 5.000.000

1.02.1.02.3.07.04 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester, prognosis dan akhir tahun SKPD

RSUD

Ploso

1 paket 5.000.000 APBD

1 paket 5.000.000

17.944.479.520

18.741.318.932

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 50

BAB IV

PENUTUP

Rencana kerja sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bentuk

implementasi dan penjabaran dari Rencana Strategis RSUD Ploso Kabupaten

Jombang dalam upaya mendukung pencapaian Rencana Kerja Jangka Menengah

Pemerintah Kabupaten Jombang. Diharapkan kepada semua pihak yang terkait

kiranya dapat memberikan dukungan terhadap program kerja yang telah disusun

sehingga good governance dan public service yang baik dapat diwujudkan dan

dirasakan oleh masyarakat.

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PLOSO KABUPATEN JOMBANG

dr. WIDI CIPTO BASUKI, MKP Penata Tk. I NIP. 19660512 2002121 003

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 26

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 17

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PLOSO

KABUPATEN JOMBANG

NOMOR : 188/ /415.75/2014

TENTANG

RENCANA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PLOSO KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2015`

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PLOSO

KABUPATEN JOMBANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Ploso Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018, diperlukan perencanaan kerja sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh dalam jangka waktu Tahun 2015;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ploso Kabupaten Jombang Tahun 2013 dalam suatu Peraturan Direktur Rumah Sakit.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PLOSO Jl. Darmo Sugondo Nomor. 83 Kec. Ploso Kabupaten Jombang. Kode Pos : 61453

Telp. (0321) 888615 Fax. (0321) 885311 Email : [email protected]

- 2 -

Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ploso;

- 3 -

17. Peraturan Bupati Jombang Nomor _ Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PLOSO KABUPATEN JOMBANG TENTANG RENCANA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PLOSO KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2015

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Staf Ahli, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

2. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

3. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja - SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

4. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

5. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk melaksanakan visi.

6. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

7. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.

8. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

9. Rumah Sakit Umum Daerah Ploso, selanjutnya disingkat RSUD Ploso adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ploso Kabupaten Jombang.

- 4 -

Pasal 2

(1) Renja-RSUD Ploso merupakan penjabaran dari Renstra-

RSUD Ploso Tahun 2014- 2018

(2) Renja-RSUD Ploso sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selanjutnya dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur RSUD Ploso ini.

Pasal 3

Renja-RSUD Ploso sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan RSUD Ploso selama Tahun 2014

Pasal 4

(1) Renja-RSUD Ploso sebagaimana dimaksud Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Renja

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun

Lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas

dan Fungsi SKPD

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN

KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

- 5 -

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Direktur RSUD Ploso ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Direktur RSUD Ploso

Pasal 6

Peraturan Direktur RSUD Ploso ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Jombang pada tanggal Juni 2014

DIREKTUR RSUD PLOSO KABUPATEN JOMBANG,

dr. WIDI CIPTO BASUKI, MKP Penata Tk. I NIP. 19660512 200212 1 003