RENCANA KERJA - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1502.pdf · 2016-10-07 · global...

43
RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BLITAR TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA BLITAR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Jalan Mastrip No. 83, Kota Blitar

Transcript of RENCANA KERJA - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1502.pdf · 2016-10-07 · global...

Page 1: RENCANA KERJA - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1502.pdf · 2016-10-07 · global yang diterapkan dalam program kerja tahunan sehingga ... apakah alokasi sumberdaya

RENCANA KERJASATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BLITAR

TAHUN 2017

PEMERINTAH KOTA BLITAR

SATUAN POLISI PAMONG PRAJAJalan Mastrip No. 83, Kota Blitar

Page 2: RENCANA KERJA - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1502.pdf · 2016-10-07 · global yang diterapkan dalam program kerja tahunan sehingga ... apakah alokasi sumberdaya

i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 3

1.4. Sistematika Penulisan 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan

Capaian Renstra SKPD

6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 7

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

SKPD

11

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD 11

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat

18

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 19

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 19

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 20

3.3. Program dan Kegiatan 22

BAB IV PENUTUP 44

Page 3: RENCANA KERJA - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1502.pdf · 2016-10-07 · global yang diterapkan dalam program kerja tahunan sehingga ... apakah alokasi sumberdaya

ii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Satuan

Polisi Pamong Praja Kota Blitar s/d Tahun 2015

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong

Praja Kota Blitar Tahun Anggaran 2015

Tabel 2.4 Review terhadap Rencana Awal ( Ranwal ) RKPD 2017

Tabel 2.5 Daftar Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun

2017

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2016 dan Prakiraan

Maju Tahun 2017

Page 4: RENCANA KERJA - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1502.pdf · 2016-10-07 · global yang diterapkan dalam program kerja tahunan sehingga ... apakah alokasi sumberdaya

1

BAB IPENDAHULUAN

1.1. Latar BelakangBerakhirnya periode kepemimpinan Kepala Daerah pada

2015 ini akan menjadi akhir bagi masa berlakunya Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kota Blitar

2011 -2015. Selanjutnya dengan terpilihnya kepala daerah yang

baru nantinya akan menjadi awal bagi RPJMD periode

selanjutnya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD

) merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk

periode 5 ( lima ) tahun yang memuat penjabaran Visi, Misi, dan

Program dari Kepala Daerah terpilih. Dalam penyusunannya

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

( RPJPD ) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional ( RPJMN ), yang didalamnya memuat Arah

Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah,

Kenijakan Umum, dan Program SKPD, Program Lintas SKPD, dan

Program Kewilayahan disertai dengan rencana – rencana kerja

dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat

indikatif.

Kebijakan umum dan program pembangunan jangka

menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang

disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati kepala

daerah dan DPRD menjadi acuan kepala SKPD merumuskan

kegiatan dalam rancangan Renstra SKPD.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang

selanjutnya disingkat dengan RENSTRA SKPD adalah dokumen

perencanaan SKPD untuk periode 5 ( lima ) tahun, yang memuat

visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan

pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi

Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM

Daerah dan bersifat indikatif.

Page 5: RENCANA KERJA - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1502.pdf · 2016-10-07 · global yang diterapkan dalam program kerja tahunan sehingga ... apakah alokasi sumberdaya

2

Rencana Strategis SKPD disusun dengan tahapan sebagai

berikut : a) Persiapan penyusunan Renstra SKPD, b) Penyusunan

rancangan Renstra SKPD, c) Penyusunan rancangan akhir Renstra

SKPD, d) Penetapan Renstra SKPD. Dari Rencana Strategis SKPD

diuraikan dan dijabarkan dalam Rencana Kerja SKPD.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang

selanjutnya disingkat dengan Renja SKPD adalah dokumen

perencanaan SKPD untuk periode 1 ( satu ) tahun, yang memuat

program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai

indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi

setiap perangkat daerah baik yang dilaksanakan langsung oleh

pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong

partisipasi masyarakat.

1.2. Landasan HukumDalam melaksanakan tugas-tugas dan kewenangannya

Satuan Polisi Pamong Praja mengacu kepada :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, khususnya pasal 151 ayat (1) dan (2) yang

mengamanatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun

Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD

yang dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja SKPD yang

memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan SKPD

;

2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, khususnya pasal 273 ayat (1 ) dan ( 2 ) yang

mengamanatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun

Rencana Strategis yang dirumuskan ke dalam rancangan

rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan

penyusunan rancangan RKPD ;

3. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 Tentang Organisasi

Perangkat Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun

2011 tentang Satuan Polisi Pamong Praja ;

Page 6: RENCANA KERJA - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1502.pdf · 2016-10-07 · global yang diterapkan dalam program kerja tahunan sehingga ... apakah alokasi sumberdaya

3

5. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 tentang

Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar ;

6. Peraturan Walikota Blitar Nomor 46 Tahun 2014 tentang Tugas

Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Blitar.

1.3. Maksud dan TujuanDalam melakukan tugas selama satu tahun ke depan,

perencanaan kegiatan yang terinci dan penataan waktunya sangat

diperlukan dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada.

Penyusunan rencana kerja ini adalah sebagai media program dan

kegiatan yang telah direncanakan dan harus dilaksanakan dalam

waktu satu tahun ke depan.

1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja SKPD ini adalah agar

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar mampu menjawab

tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan

global yang diterapkan dalam program kerja tahunan sehingga

disamping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi

Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan

berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja yang

profesional khususnya dalam penyelenggaraan Tugas Pokok

dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar pada Tahun

Anggaran 2017 .

2. TujuanDengan kegiatan dan rencana penggunaan anggaran yang

telah disusun berdasarkan DPA-SKPD diharapkan dapat

terealisasi seefektif dan semaksimal mungkin. Untuk itu

tujuan disusunnya rencana kerja ini untuk memberi pedoman

agar seluruh kegiatan dapat terlaksana sebagaimana mestinya

sehingga tidak terjadi penyimpangan terhadap program-

program dan jadwal kegiatannya.

Adapun tujuan lain yang ingin di capai adalah :

Page 7: RENCANA KERJA - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1502.pdf · 2016-10-07 · global yang diterapkan dalam program kerja tahunan sehingga ... apakah alokasi sumberdaya

4

a) Menerapkan Visi, Misi yang akan dicapai Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Blitar pada Tahun Anggaran 2016 –

2021 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja

tahunan.

b) Menjabarkan arahan RPJMD Kota Blitar Tahun 2016 -

2021 ke dalam rencana kerja pada Satuan Polisi Pamong

Praja Kota Blitar.

c) Menentukan strategi yang dapat mendukung

penyelenggaraan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Blitar dengan berpedoman pada pengelolaan keberhasilan,

penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan,

adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis,

peningkatan komunikasi vertikal dan horisontal,

peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas

penggunaan sumber daya organisasi.

d) Untuk mengetahui permasalahan dan upaya

pemecahannya dalam penyelenggaraan tugas rutin

tahunan

1.4. Sistematika PenulisanRangkaian pemikiran Rencana Kerja ini diformulasikan

dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

dan Capaian Renstra SKPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan

Fungsi SKPD

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Page 8: RENCANA KERJA - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1502.pdf · 2016-10-07 · global yang diterapkan dalam program kerja tahunan sehingga ... apakah alokasi sumberdaya

5

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

Page 9: RENCANA KERJA - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1502.pdf · 2016-10-07 · global yang diterapkan dalam program kerja tahunan sehingga ... apakah alokasi sumberdaya

6

BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA

SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan CapaianRenstra SKPD

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yangtelah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja danLaporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yangmenjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerjayang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalamrangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakankeluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telahdicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengankuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran Laporan Kinerja dilakukan denganmenggunakan konsep Value for Money. Penggunaan konsepdimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut:1. Indikator Masukan (Input), untuk mengukur jumlah

sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material,dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan.Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat di analisisapakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai denganrencana strategis yang ditetapkan.

2. Indikator Keluaran (Output), merupakan indikator yangdiharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupafisik maupun berupa non fisik.

3. Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yangmenunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan darikegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atauindikator yang mencerminan berfungsinya keluaran padajangka menengah.

Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporanpertanggungjawaban keuangan yang berbentuk Laporan RealisasiAnggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas LaporanKeuangan ( CALK ). Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangantersebut telah diatur dalam PP No.24 Tahun 2005 tentang StandarAkuntansi Pemerintahan.

Page 10: RENCANA KERJA - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1502.pdf · 2016-10-07 · global yang diterapkan dalam program kerja tahunan sehingga ... apakah alokasi sumberdaya

7

Dalam pelaksanaan program/kegiatan SATUAN POLISIPAMONG PRAJA Kota Blitar pada tahun 2015 dari sisi laporankeuangan tercapai realisasi sebesar 92,66 % atau penyerapandana sebesar Rp 8.702.798.216,00 dari total anggaransebesar Rp 9.391.799.928,95

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong

keberhasilan dan beberapa faktor penghambat / kendala dalam

pelaksanaan atau perwujudan dari misi organisasi. Faktor – faktor

dimaksud antara lain sebagai berikut :

1. Faktor Pendorong :a. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar

yang telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Blitar

Nomor 04 Tahun 2013

b. Mekanisme kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar

yang berorientasi kepada pencapaian kinerja.

c. Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat

antara pimpinan dan staf Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Blitar dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif

sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi.

d. Adanya kerjasama yang baik dari SKPD terkait terhadap

upaya peningkatan kualitas hasil pelaksanaan tugas

e. Pola kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga memberikan

hasil yang optimal, efektif dan efisien.

2. Faktor Penghambat :a. Kurangnya SDM personil yang kompeten.

b. Belum memadainya jumlah PPNS Penegak Perda yang

memiliki sertifikasi .

c. Belum memadainya kebijakan sistem dan prosedur terkait

pelaksanaan kegiatan di lapangan.

d. Meningkatnya permasalahan pada masyarakat perkotaan

baik kuantitas maupun kualitasnya

Page 11: RENCANA KERJA - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1502.pdf · 2016-10-07 · global yang diterapkan dalam program kerja tahunan sehingga ... apakah alokasi sumberdaya

8

Dari analisis di atas, dapat dilihat bahwa secara

keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan

dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran,

tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja

Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) tahun 2015 dapat

dikatakan berhasil walaupun masih banyak dijumpai hambatan

dalam pelaksanaannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya

dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat

diperoleh hasil yang lebih baik. Hal tersebut dapat dijelaskan

secara lebih rinci dalam Tabel 2.2. sebagai berikut.

Tabel 2.2Pencapaian Pelayanan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar

Tahun Anggaran 2015

NoUsulan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Alokasi Biaya (Rp)

Anggaran Realisasi %

BELANJA DAERAH 9.391.799.928,95 8.702.798.216,00 92,66

1 2 3 4 5

I BELANJA TIDAKLANGSUNG 2.175.964.508,95 2.086.977.003,00 95,91

II BELANJA LANGSUNG 7.215.835.420,00 6.615.821.213,00 91,68

AProgram PelayananAdministrasiPerkantoran 275.093.682,00 251.784.024,00 91,53

1 Penyediaan jasa suratmenyurat

396.000,00 392.670,00 99,16

2 Penyediaan jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrik

78.000.000,00 62.204.961,00 79,75

3 Penyediaan jasaperbaikan peralatankerja

36.703.990,00 36.292.990,00 98,88

4 Penyediaan alat tuliskantor

23.854.232,00 23.752.583,00 99,57

5 Penyediaan barangcetakan danpenggandaan

16.425.830,00 16.311.530,00 99,30

Page 12: RENCANA KERJA - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1502.pdf · 2016-10-07 · global yang diterapkan dalam program kerja tahunan sehingga ... apakah alokasi sumberdaya

9

NoUsulan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Alokasi Biaya (Rp)

Anggaran Realisasi %1 2 3 4 5

6 Penyediaan komponeninstalasilistrik/peneranganbangunan kantor

3.991.080,00 3.991.080,00 100,00

7 Penyediaan peralatanrumah tangga

7.932.500,00 7.522.000,00 94,82

8 Penyediaan bahanbacaan dan peraturanperundang-undangan

4.360.000,00 3.360.000,00 77,06

9 Penyediaan makanandan minuman

6.870.000,00 6.410.000,00 93,30

10 Rapat-rapat koordinasidan konsultasi dalamdan luar daerah

96.559.750,00 91.546.210,00 94,81

B Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

631.156.488,00 574.892.500,00 91,09

1 Pengadaan peralatandan perlengkapankantor

313.915.442,00 303.690.850,00 96,74

2 Pemeliharaanrutin/berkala gedungkantor

73.042.498,00 68.585.000,00 93,90

3 Pemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional

144.198.550,00 202.616.650,00 82,97

C Program PeningkatanDisiplin Aparatur

60.519.500,00 55.906.500,00 92,38

1 Pengadaan pakaiandinas besertaperlengkapannya

60.519.500,00 55.906.500,00 92,38

D Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

82.974.800,00 75.057.450,00 90,46

1 Peningkatan etos kerjadan profesionalismeaparatur

82.974.800,00 75.057.450,00 90,46

Page 13: RENCANA KERJA - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1502.pdf · 2016-10-07 · global yang diterapkan dalam program kerja tahunan sehingga ... apakah alokasi sumberdaya

10

NoUsulan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Alokasi Biaya (Rp)

Anggaran Realisasi %1 2 3 4 5

E Program PeningkatanPengembanganSistem PelaporanCapaian Kinerja danKeuangan

23.705.150,00 21.515.300,00 90,76

1 Penyusunan laporancapaian kinerja danikhtisar realisasikinerja SKPD

23.705.150,00 21.515.300,00 90,76

F Program PeningkatanKeamanan danKenyamananLingkungan

2.377.695.750,00 2.019.258.800,00 84,93

1 Pengendaliankeamanan lingkungan

1.581.937.200,00 1.395.471.550,00 88,21

2 Penertiban danPenegakan PeraturanDaerah

795.758.550,00 623.787.250,00 78,39

G ProgramPemeliharaanKantrantibmas danPencegahan TindakKriminal

3.752.040.050,00 3.585.193.789,00 95,55

1 Kerjasamapengembangankemampuan aparatSatuan Polisi PamongPraja denganTNI/POLRI danKejaksaan

76.528.350,00 30.639.350,00 40,04

2 Kerjasamapengembangankemampuan aparatSatuan Polisi PamongPraja

95.134.000,00 83.445.739,00 87,71

3 Pengamanan asetdaerah

3.580.377.700,00 3.471.108.700,00 96,95

H Program KemitraanPengembanganWawasan Kebangsaan

12.650.000,00 9.075.000,00 71,74

1 Fasilitasikeperansertaan padaevent daerah dan haribesar nasional

12.650.000,00 9.075.000,00 71,74

Page 14: RENCANA KERJA - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1502.pdf · 2016-10-07 · global yang diterapkan dalam program kerja tahunan sehingga ... apakah alokasi sumberdaya

11

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Blitar tidak dapat terlepas dari isu – isu

strategis yang melingkupinya. Isu – isu strategis dimaksud antara

lain :

1. Sumberdaya manusia yang terbatas, baik dari kualitas SDM

maupun kompetensinya yang belum sepenuhnya diarahkan

pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;

2. Belum memadainya kebijakan sistem dan prosedur pelayanan

penegakkan perda dan trantibumas di lingkungan Pemerintah

Kota Blitar;

3. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) belum dapat

dilaksanakan dengan optimal dan terkoordinasi dengan baik

karena masih belum sepenuhnya mengedepankan peran quality

assurance (menjamin kualitas dari suatu instansi) ;

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPDRencana Kerja Pemerintah Daerah sampai dengan Tahun

2015 telah menentukan 25 (dua puluh lima) Prioritas

Pembangunan Daerah, yaitu mulai dari : 1). Peningkatan dan

Pengembangan Wawasan Kebangsaan; 2). Peningkatan

Pemahaman dan Pengamalan nilai – Nilai Sejarah, budaya serta

kearifan lokal; sampai dengan prioritas yang terakhir yakni 25 ).

Program Peningkatan Konservasi Lingkungan Hidup.

Dari 25 (dua puluh lima) prioritas pembangunan dimaksud,

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan SKPD yang bertanggung

jawab terhadap Tramtibumas dan juga sebagai penyelenggara,

pembina, pengendalian dan penegakan perda yang dijabarkan

dalam 7 (tujuh) program kegiatan. Disamping itu Satuan Polisi

Pamong Praja juga berkewajiban mendukung pelaksanaan RPJMD

Kota Blitar 2011 – 2015. Dukungan tersebut tercermin dari

kontribusi atau nilai pemanfaatan produk – produk , diantaranya :

Penciptaan situasi wilayah yang aman tenteram serta selalu

kondusif sehingga program-program pembangunan utamanya

Page 15: RENCANA KERJA - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1502.pdf · 2016-10-07 · global yang diterapkan dalam program kerja tahunan sehingga ... apakah alokasi sumberdaya

12

yang sudah diprioritaskan dapat berjalan sesuai dengan rencana

awal yang sudah ditentukan.

Sehubungan dengan hal dimaksud, dalam rangka

meningkatkan kualitas kenyamanan dan ketertiban umum di

wilayah Kota Blitar ,maka Satuan Polisi Pamong Praja melakukan

program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan

prioritas pembangunan yang telah di tetapkan sebagaimana dalam

tabel dibawah ;

Tabel 2.4Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017

Kota Blitar

KODEUrusan/Bidang

Urusan PemerintahanDaerah dan

Program/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram/Kegiatan

Prakiraan Maju RencanaTahun 2017

TargetCapaianKinerja

KebutuhanDana/PaguIndikatif

1 2 3 4 501

PROGRAMPELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN

Terpenuhinyaadministrasiperkantoran

12bulan

Rp 181.660.800,00

0

1

Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Terfasilitasinya

kegiatan surat

menyurat

12

bulan

Rp 504.000,00

0

2

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

Tercapainya

kelancaran

komunikasi dan

penerangan

bangunan kantor

12

bulan

Rp 64.200.000,00

0

6

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Terfasilitasinya jasa

pemeliharaan dan

perizinan

kendaraan

dinas/operasional

12

bulan

Rp 9.975.000,00

1

0

Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Terpebuhinya alat

tulis kantor dalam

menunjang

pelaksanaan

kegiatan

4 paket

ATK

Rp 15.843.800,00

Page 16: RENCANA KERJA - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1502.pdf · 2016-10-07 · global yang diterapkan dalam program kerja tahunan sehingga ... apakah alokasi sumberdaya

13

KODEUrusan/Bidang

Urusan PemerintahanDaerah dan

Program/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram/Kegiatan

Prakiraan Maju RencanaTahun 2017

TargetCapaianKinerja

KebutuhanDana/PaguIndikatif

1 2 3 4 5

1

1

Penyediaan Barang

Cetakan Dan

Penggandaan

Tersedianya barang

cetak dan

penggandaan

12 Paket

cetak /

penggan

daan

Rp 11.691.600,00

1

2

Penyediaan Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Tersedianya

komponen instalasi

listrik /

penerangan

bangunan kantor

4 paket

alat

listrik

Rp 2.685.000,00

1

4

Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga

Tersedianya

peralatan rumah

tangga

4 paket

peralata

n rumah

tangga

Rp 4.929.200,00

1

5

Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

Tersedianya bahan

bacaan dan

peraturan

perundang –

undangan

12

bulan

Rp 3.654.000,00

1

7

Penyediaan Makanan

dan Minuman

Terfasilitasinya

kebutuhan

makanan dan

minuman

12 paket

makanan

dan

minuman

Rp 6.526.800,00

1

8

Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Dalam dan

Luar Daerah

Terfasilitasinya

perjalanan dinas

dalam dan luar

daerah

12

bulan

Rp 61.651.400,00

02

PROGRAMPENINGKATANSARANA DANPRASARANAAPARATUR

Prosentase saranadan prasaranadalam kondisibaik

80% Rp 854.227.650,00

0

0

Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor

Tersedianya

peralatan gedung

kantor

3 paket

pengada

an

Rp 179.355.800,00

2

2

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung

Kantor

Peningkatan

pemenuhan

pemeliharaan

gedung kantor

80 % Rp

309.422.000,00

Page 17: RENCANA KERJA - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1502.pdf · 2016-10-07 · global yang diterapkan dalam program kerja tahunan sehingga ... apakah alokasi sumberdaya

14

KODEUrusan/Bidang

Urusan PemerintahanDaerah dan

Program/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram/Kegiatan

Prakiraan Maju RencanaTahun 2017

TargetCapaianKinerja

KebutuhanDana/PaguIndikatif

1 2 3 4 52

4

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas /

Operasional

Terfasilitasinya

pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

13

kendara

an

Rp 301.347.350,00

2

6

Pemeliharaan Rutin /

Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

Terfasilitasinya

pemeliharaan

rutin/berkala

perlengakapan

gedung kantor

12

bulan

Rp 7.611.000,00

2

8

Pemeliharaan Rutin /

Berkala Peralatan

Gedung Kantor

Terfasilitasinya

pemeliharaan

rutin/berkala

peralatan gedung

kantor

12

bulan

Rp 21.166.500,00

0

0

Pengadaan Kendaraan

Dinas / Operasional

Tersedianya

kendaraan dinas

1 unit Rp 35.325.000,00

03

PROGRAMPENINGKATANDISIPLIN APARATUR

Rasio aparaturmemperolehfasilitas

100 % Rp 111.890.000,00

0

2

Pengadaan Pakaian

Dinas Beserta

Perlengkapannya

Peningkatan

pemenuhan

pakaian dinas

beserta

perlengkapannya

100 % Rp 111.890.000,00

05

PROGRAMPENINGKATANKAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

Prosentaseaparaturmemperolehkesempatanpeningkatankapasitas

20 % Rp 49.300.000,00

0

0

Bimbingan Teknis

Implementasi

Peraturan Perundang -

undangan

Terlaksananya

kegiatan bimtek

implementasi

peraturan

perundang -

undangan

2 hari Rp 15.100.000,00

Page 18: RENCANA KERJA - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1502.pdf · 2016-10-07 · global yang diterapkan dalam program kerja tahunan sehingga ... apakah alokasi sumberdaya

15

KODEUrusan/Bidang

Urusan PemerintahanDaerah dan

Program/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram/Kegiatan

Prakiraan Maju RencanaTahun 2017

TargetCapaianKinerja

KebutuhanDana/PaguIndikatif

1 2 3 4 50

6

Peningkatan

Ketrampilan dan

Profesionalisme

Terlaksananya

kegiatan

peningkatan

ketrampilan dan

profesionalisme

aparatur

12

kegiatan

Rp 34.200.000,00

00

PROGRAMPENINGKATANKAPASITAS SATUANKERJA PERANGKATDAERAH

ProsentasekeikutsertaanSDM aparaturdalam eventdaerah

80 % Rp 40.600.000,00

1

1

Fasilitasi

Keperansertaan Pada

Event Daerah dan Hari

Besar Nasional

Tercukupinya

keperansertaan

pada event

daerah dan hari

besar nasional

12

bulan

Rp 28.000.000,00

1

2

Penyebarluasan

Informasi

Program/Kegiatan

SKPD

Terfasilitasinya

penyebarluasan

informasi

program/kegiatan

SKPD

12

bulan

Rp 12.600.000,00

06

PROGRAMPENINGKATANPENGEMBANGANSISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

Prosentasedokumenperencanaan danpelaporan SKPDyang tersusun

100 % Rp 9.260.700,00

0

1

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Terpenuhinya

peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

80 % Rp 2.534.050,00

0

5

Penyusunan

Perencanaan Kegiatan

dan Anggaran

Terpenuhinya

penyusunan

kegiatan dan

anggaran

6

dokumen

Rp 6.726.650,00

Page 19: RENCANA KERJA - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1502.pdf · 2016-10-07 · global yang diterapkan dalam program kerja tahunan sehingga ... apakah alokasi sumberdaya

16

KODEUrusan/Bidang

Urusan PemerintahanDaerah dan

Program/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram/Kegiatan

Prakiraan Maju RencanaTahun 2017

TargetCapaianKinerja

KebutuhanDana/PaguIndikatif

1 2 3 4 515

PROGRAMPENINGKATANKEAMANAN DANKENYAMANANLINGKUNGAN

Prosentaseposkamling aktif

71,50 % Rp 18.272.000,00

0

5

Pengendalian

Keamanan

Lingkungan

Jumlah kegiatan

patroli sistem

keamanan

lingkungan

12 kali Rp 18.272.000,00

16

PROGRAMPEMELIHARAANKANTRANTIBMASDAN PENCEGAHANTINDAK KRIMINAL

Prosentasegangguanketentraman danketertibanumumyangterselesaikansesuai prosedur

82 % Rp 5.386.570.450,00

0

2

Peningkatan

Kerjasama dengan

Aparat Keamanan

Dalam Teknik

Pencegahan Kejahatan

Jumlah MOU

kerjasama dengan

aparat keamanan

lainnya

12 MOU Rp 27.326.000,00

0

0

Patroli Siaga

Ketertiban Umum dan

Lingkungan

Jumlah patroli

siaga ketertiban

umum dan

ketentraman

masyarakat

3 kali

sehari

Rp 65.049.000,00

0

0

Pengendalian

Ketentraman dan

Ketertiban Umum

Jumlah asset

statis Pemerintah

Kota Blitar yang

diamankan

20

lokasi

Rp

5.061.895.000,00

Jumlahpengamananlokasi kegiatanpemerintahdaerah danpejabat negara

104 kali 77.550.000,00

0

6

Kerjasama

Pengembangan

Kemampuan Aparat

Polisi Pamong Praja

Jumlah kegiatanpengembanganeksistensi SatpolPP dalam eventHUT, Jamboredan kegiataninstruktifpenyelenggaraanketertiban umum

2 kali Rp 154.750.450,00

Page 20: RENCANA KERJA - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1502.pdf · 2016-10-07 · global yang diterapkan dalam program kerja tahunan sehingga ... apakah alokasi sumberdaya

17

KODEUrusan/Bidang

Urusan PemerintahanDaerah dan

Program/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram/Kegiatan

Prakiraan Maju RencanaTahun 2017

TargetCapaianKinerja

KebutuhanDana/PaguIndikatif

1 2 3 4 500

PROGRAMPENINGKATANKAPASITAS SATUANPERLINDUNGANMASYARAKAT

Rasio petugaslinmas per RT

1 : 1,01 Rp 261.137.500,00

0

0

Pelatihan

Kesiapsiagaan dan

Tanggap Darurat bagi

Anggota Linmas

Jumlah peserta

pelatihan

150

orang

Rp 132.028.000,00

0

0

Pengembangan

Kapasitas Satuan

Perlindungan

Masyarakat

Jumlah kegiatan

pengembangan

kapasitas satuan

perlindungan

masyarakat

3 kali Rp 54.707.500,00

0

0

Pengerahan Dukungan

Satuan Perlindungan

Masyarakat

Jumlah kegiatan

yang melibatkan

satuan

perlindungan

masyarakat

1 kali Rp 74.402.000,00

00

PROGRAMPENERTIBAN DANPENEGAKANPERATURANPERUNDANGANDAERAH

Prosentasepenurunanpelanggaranperaturan daerah

2,5 % Rp 164.230.900,00

0

0

Peningkatan

Koordinasi Dalam

Pelaksanaan

Penegakan Peraturan

Daerah

Jumlah kegiatan

koordinasi

pelaksanaan

penegakan Perda

4 kali Rp 70.458.500,00

Jumlah kegiatan

penyebarluasan

dan sosialisasi

produk hukum

daerah

3 kali

00

Penertiban danPenegakan PeraturanDaerah

Jumlahpelaksanaankegiatanpenertiban danpenegakan Perda

24 kali Rp 93.772.400,00

JUMLAHRp

7.077.150.000,00

Page 21: RENCANA KERJA - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1502.pdf · 2016-10-07 · global yang diterapkan dalam program kerja tahunan sehingga ... apakah alokasi sumberdaya

18

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan MasyarakatBerdasarkan hasil Musrenbang tingkat kecamatan ada

beberapa kegiatan yang menjadi skala prioritas usulan kegiatan

pembangunan pada tahun 2017. Sebagian usulan tersebut sudah

diakomodir dalam rencana kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Blitar Tahun 2017, tetapi besaran anggaran disesuaikan

dengan kemampuan SKPD. Berikut usulan kegiatan dari hasil

Musrenbang tingkat kecamatan yang berhubungan langsung

dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

Tabel 2.5Daftar Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2017

No Usulan Kegiatan Lokasi Volume Satuan JumlahBiaya ( Rp ) Ket

1 Sosialisasi

keamanan dan

ketertiban

lingkungan,

bahaya miras dan

narkoba serta

patroli wilayah /

kunjungan

gabungan Satpol

PP, Babinsa,

Babinkatibmas

beserta Kasi

Trantib

RW 01

s/d 08

Kelurahan

Plosokerep

120 Orang 30.000.000,

-

Ditin

dakl

anju

ti

2 Penertiban

pedagang miras

dan pengetatan

aturan tentang

miras

RT dan

RW se

Kepanjenl

or

1 paket 150.000.00

0,-

Ditin

dakl

anju

ti

Page 22: RENCANA KERJA - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1502.pdf · 2016-10-07 · global yang diterapkan dalam program kerja tahunan sehingga ... apakah alokasi sumberdaya

19

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan NasionalBerdasarkan Undang – undang No 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah pasal 255 bahwa Polisi Pamong Praja

dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada,

menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta

menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan sebagai

berikut :

a. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga

masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan

pelanggaran atas Perda dan / atau Perkada ;

b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum

yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat ;

c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat,

aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan

pelanggaran atas Perda dan / atau Perkada ; dan

d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat,

aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas

Perda dan / atau Perkada.

Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2010 tentang Satuan

Polisi Pamong Praja memberikan definisi Polisi Pamong Praja

sebagai berikut : “ Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah

Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam

memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban

umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala

Daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 40 Tahun 2011

pasal 2 ( 1 ) disebutkan bahwa “ Satuan Polisi Pamong Praja

merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan

Page 23: RENCANA KERJA - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1502.pdf · 2016-10-07 · global yang diterapkan dalam program kerja tahunan sehingga ... apakah alokasi sumberdaya

20

Peraturan Daerah, ketertiban umum dan ketentetraman masyarakat

“ . Dalam pasal 3 disebutkan bahwa “ Satuan Polisi Pamong Praja

mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan

menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

serta perlindungan masyarakat ”.

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat

Daerah Kota Blitar, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 tentang

Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar merupakan bagian

perangkat daerah di bidang penegakan peraturan daerah,

ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat dipimpin oleh

seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan

bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakan

Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota, dan

menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta

perlindungan masyarakat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan

rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan

program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan

dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar melalui

berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan

rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja

yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana

kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan

kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi SKPD untuk

mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu.

Adapun penetapan-penetapan tujuan, sasaran, dan

indikator kinerja sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar

di tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya peningkatan ketaatan masyarakat terhadap

ketertiban umum dan norma sosial yang berlaku

Sasaran : Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman

dan ketertiban umum

Page 24: RENCANA KERJA - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1502.pdf · 2016-10-07 · global yang diterapkan dalam program kerja tahunan sehingga ... apakah alokasi sumberdaya

21

Indikator kinerja :

Prosentase gangguan ketertiban umum dan ketentraman

yang terselesaikan sesuai prosedur

2. Terwujudnya peningkatan kesadaran hukum, kepatuhan dan

ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundangan daerah

yang berlaku

Sasaran : Meningkatnya penanganan pelanggaran peraturan

daerah dan peraturan kepala daerah

Indikator kinerja :

Prosentase penurunan pelanggaran peraturan daerah

3. Terwujudnya peran serta masyarakat dalam menjaga

ketertiban dan keamanan lingkungan

Sasaran : Meningkatnya fungsi perlindungan masyarakat

Indikator kinerja :

Rasio petugas linmas per RT

Prosentase poskamling aktif

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan tujuan dan sasaran

yang hendak dicapai, maka ditentukan indikator kinerja pada

program/kegiatan yang mendukungnya. Indikator kinerja

program/kegiatan dimaksud harus spesifik dan jelas untuk

menghindari terjadinya mis-interpretasi, fleksibel terhadap

perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun

kuantitatif dan mengandung aspek – aspek yang relevan. Sehingga

ditentukan indikator kinerja program/kegiatan Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Blitar berdasarkan kelompok sasaran sebagai

berikut :

Sasaran 1. Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman

dan ketertiban umum

Page 25: RENCANA KERJA - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1502.pdf · 2016-10-07 · global yang diterapkan dalam program kerja tahunan sehingga ... apakah alokasi sumberdaya

22

PROGRAM

KEGIATAN

KETURAIAN INDIKATOR

KINERJA SAT TARGET

PemeliharaanKantrantibmas danPencegahanTindakKriminal

Peningkatan

kerjasama dengan

aparat keamanan

dalam teknik

pencegahan

kejahatan

Jumlah MOU

kerjasama

dengan aparat

keamanan

lainnya

MOU 12

Patroli siaga

ketertiban umum

dan lingkungan

Jumlah patroli

siaga ketertiban

umum dan

ketentraman

masyarakat

kali

sehari

3

Pengendalian

ketentraman dan

ketertiban umum

Jumlah aset

statis kota blitar

yang diamankan

lokasi 20

Jumlah

pengamanan

lokasi kegiatan

pemerintah

daerah dan

pejabat negara

kali 104

Kerjasama

pengembangan

kemampuan

aparat polisi

pamong praja

Jumlah

kegiatan

pengembangan

eksistensi

Satpol PP dalam

event HUT,

Jambore dan

kegiatan

instruktif

penyelenggaraa

n ketertiban

umum

kali 2

Sasaran 2. Meningkatnya penanganan pelanggaran peraturan

daerah dan peraturan kepala daerah

Page 26: RENCANA KERJA - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1502.pdf · 2016-10-07 · global yang diterapkan dalam program kerja tahunan sehingga ... apakah alokasi sumberdaya

23

PROGRAM

KEGIATAN

KETURAIAN INDIKATOR

KINERJA SAT TARGET

ProgramPenertibandanPenegakanPeraturanPerundangan Daerah

Peningkatan

koordinasi

pelaksanaan

penegakan Perda

Jumlah kegiatan

koordinasi

pelaksanaan

penegakan perda

kali 4

Jumlah kegiatan

penyebarluasan

dan sosialisasi

produk hukum

daerah

kali 3

Penertiban dan

Penegakan

Peraturan Daerah

Jumlah

pelaksanaan

kegiatan

penertiban dan

penegakan perda

kali 24

Sasaran 3. Meningkatnya fungsi perlindungan masyarakat

PROGRAM

KEGIATAN

KETURAIAN INDIKATOR

KINERJA SAT TARGET

ProgramPeningkatanKapasitasSatuanPerlindunganMasyarakat

Pelatihan

kesiapsiagaan

dan tanggap

darurat bagi

anggota linmas

Jumlah peserta

pelatihan

orang 150

Pengembangan

kapasitas satuan

perlindungan

masyarakat

Jumlah kegiatan

pengembangan

kapasitas

perlindungan

masyarakat

kali 3

Pengerahan

dukungan satuan

perlindungan

masyarakat

Jumlah kegiatan

yang melibatkan

satuan

perlindungan

masyarakat

kali 1

ProgramPeningkatanKeamanandanKenyamananLingkungan

Pengendalian

keamanan

lingkungan

Jumlah kegiatan

patroli sistem

keamanan

lingkungan

kali 12

Page 27: RENCANA KERJA - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1502.pdf · 2016-10-07 · global yang diterapkan dalam program kerja tahunan sehingga ... apakah alokasi sumberdaya

24

Tabel. 3.1.Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Polisi Pamong Praja Kota Blitar

Tahun 2016 Dan Prakiraan Maju Tahun 2017Kota Blitar

KODE

Urusan/BidangUrusan

PemerintahanDaerah dan

Program/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2016

CatatanPenting

Prakiraan Maju RencanaTahun 2017

LokasiTarget

CapaianKinerja

KebutuhanDana/PaguIndikatif

SumberDana

TargetCapaianKinerja

KebutuhanDana/PaguIndikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1001

PROGRAMPELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN

Terpenuhinyakebutuhanpenyelenggaraanadministrasiperkantoran

100 % 166.623.742,- 12 bulan 181.660.800,-

01 Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

Terfasilitasinya

kegiatan surat

menyurat

Sat Pol

PP

12 bulan 432.000,- APBD 12 bulan 504.000,-

02 Penyediaan Jasa

Komunikasi,

Sumber Daya Air

dan Listrik

Tercapainya

kelancaran

komunikasi dan

penerangan

bangunan kantor

Sat Pol

PP

12 bulan 57.000.000,- APBD 12 bulan 64.200.000,-

Page 28: RENCANA KERJA - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1502.pdf · 2016-10-07 · global yang diterapkan dalam program kerja tahunan sehingga ... apakah alokasi sumberdaya

25

KODE

Urusan/BidangUrusan

PemerintahanDaerah dan

Program/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2016

CatatanPenting

Prakiraan Maju RencanaTahun 2017

LokasiTarget

CapaianKinerja

KebutuhanDana/PaguIndikatif

SumberDana

TargetCapaianKinerja

KebutuhanDana/PaguIndikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1006 Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan Dinas /

Operasional

Terfasilitasinya

pemeliharaan

dan perizinan

kendaraan dinas

/ operasional

Satpol

PP

12 bulan 9.500.000,- APBD 12 bulan 9.975.000,-

10 Penyediaan Alat

Tulis Kantor

Terpenuhinya

alat tulis kantor

dalam

menunjang

kegiatan

Sat Pol

PP

4 paket

ATK

15.089.400,- APBD 4 paket

ATK

15.843.800,-

11 Penyediaan Barang

Cetakan Dan

Penggandaan

Pengadaan

barang cetakan

dan penggandaan

Sat Pol

PP

12 paket

cetak /

penggan

daan

11.135.060,- APBD 12 paket

cetak /

penggand

aan

11.691.600,-

12 PenyediaanKomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor

Tersedianyakomponeninstalasi listrik /peneranganbangunan kantor

Sat PolPP

6 paketalatlistrik

2.556.980,- APBD 6 paketalatlistrik

2.685.000,-

Page 29: RENCANA KERJA - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1502.pdf · 2016-10-07 · global yang diterapkan dalam program kerja tahunan sehingga ... apakah alokasi sumberdaya

26

KODEUrusan/Bidang

Urusan PemerintahanDaerah dan

Program/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2016

CatatanPenting

Prakiraan Maju RencanaTahun 2017

LokasiTarget

CapaianKinerja

KebutuhanDana/PaguIndikatif

SumberDana

TargetCapaianKinerja

KebutuhanDana/PaguIndikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1014 Penyediaan

Peralatan Rumah

Tangga

Tersedianya

peralatan

rumah tangga

Sat Pol

PP

4 paket 2.260.602,- APBD 4 paket

peralatan

rumah

tangga

4.929.200,-

15 Penyediaan Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

undangan

Tersedianya

bahan bacaan

dan peraturan

perundang -

undangan

Sat Pol

PP

12 bulan 3.480.000,- APBD 12 bulan 3.654.000,-

17 Penyediaan

Makanan dan

Minuman

Terfasilitasinya

kebutuhan

makanan dan

minuman

Sat Pol

PP

12 bulan 6.216.000,- APBD 12 paket

makanan

dan

minuman

6.526.800,-

18 Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Dalam

dan Luar daerah

Terfasilitasinya

perjalanan

dinas dalam

dan luar

daerah

Luar

Kota

Blitar

12 bulan 58.953.700,- APBD 12 bulan 61.651.400,-

Page 30: RENCANA KERJA - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1502.pdf · 2016-10-07 · global yang diterapkan dalam program kerja tahunan sehingga ... apakah alokasi sumberdaya

27

KODEUrusan/Bidang

Urusan PemerintahanDaerah dan

Program/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2016

CatatanPenting

Prakiraan Maju RencanaTahun 2017

LokasiTarget

CapaianKinerja

KebutuhanDana/PaguIndikatif

SumberDana

TargetCapaianKinerja

KebutuhanDana/PaguIndikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1002

PROGRAMPENINGKATANSARANA DANPRASARANAAPARATUR

Prosentasesarana danprasarana dalamkondisi baik

Sat PolPP

100% 339.332.258,- APBD 80% 854.227.650,-

09 Pengadaan

Peralatan Gedung

Kantor

Tersedianya

peralatan

gedung kantor

Satpol

PP

1 paket 7.349.000,- APBD 3 paket

peralata

n gedung

kantor

179.355.800,-

22 Pemeliharaan Rutin

/ Berkala Gedung

Kantor

Peningkatan

pemenuhan

kebutuhan

kantor

Sat Pol

PP

1 paket 7.098.658,- APBD 80 % 309.422.000,-

24 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

Terfasilitasinya

pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasion

al

Sat Pol

PP

13

kendara

an

297.477.400,- APBD 13

kendara

an

301.347.350,-

Page 31: RENCANA KERJA - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1502.pdf · 2016-10-07 · global yang diterapkan dalam program kerja tahunan sehingga ... apakah alokasi sumberdaya

28

KODEUrusan/Bidang

Urusan PemerintahanDaerah dan

Program/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2016

CatatanPenting

Prakiraan Maju RencanaTahun 2017

LokasiTarget

CapaianKinerja

KebutuhanDana/PaguIndikatif

SumberDana

TargetCapaianKinerja

KebutuhanDana/PaguIndikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1026 Pemeliharaan Rutin

/ Berkala

Perlengkapan

Gedung Kantor

Terfasilitasinya

pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan

gedung kantor

Satpol

PP

12 bulan 7.248.600,- APBD 12 bulan 7.611.000,-

28 Pemeliharaan Rutin

/ Berkala Peralatan

Gedung Kantor

Terfasilitasinya

pemeliharaan

rutin/berkala

peralatan

gedung kantor

Satpol

PP

12 bulan 20.158.600,- APBD 12 bulan 21.166.500,-

00 Pengadaan

Kendaraan Dinas /

Operasional

Tersedianya

kendaraan

operasional

Kota

Blitar

- 0,- APBD 1 unit 35.325.000,-

03

PROGRAMPENINGKATANDISIPLINAPARATUR

Rasio aparaturmemperolehfasilitas

KotaBlitar

100% 53.337.500,- APBD 100 % 111.890.000,-

Page 32: RENCANA KERJA - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1502.pdf · 2016-10-07 · global yang diterapkan dalam program kerja tahunan sehingga ... apakah alokasi sumberdaya

29

KODE

Urusan/BidangUrusan

PemerintahanDaerah dan

Program/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2016

CatatanPenting

Prakiraan Maju RencanaTahun 2017

LokasiTarget

CapaianKinerja

KebutuhanDana/PaguIndikatif

SumberDana

TargetCapaianKinerja

KebutuhanDana/PaguIndikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1002 Pengadaan Pakaian

Dinas Beserta

Perlengkapannya

Peningkatan

pemenuhan

pakaian dinas

beserta

perlengkapanny

a

Kota

Blitar

53 stel 53.337.500,- APBD 100 % 111.890.000,-

05

PROGRAMPENINGKATANKAPASITASSUMBER DAYAAPARATUR

Prosentaseaparaturmemperolehkesempatanpeningkatankapasitas

KotaBlitar

80 % 68.100.000,- APBD 20% 49.300.000,-

06 Bimbingan Teknis

Implementasi

Peraturan

Perundang -

undangan

Terlaksananya

kegiatan bimtek

implementasi

peraturan

perundang –

undangan

KotaBlitar

- 0,- APBD 2 hari 15.100.000,-

Page 33: RENCANA KERJA - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1502.pdf · 2016-10-07 · global yang diterapkan dalam program kerja tahunan sehingga ... apakah alokasi sumberdaya

30

KODE

Urusan/BidangUrusan

PemerintahanDaerah dan

Program/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2016

CatatanPenting

Prakiraan Maju RencanaTahun 2017

LokasiTarget

CapaianKinerja

KebutuhanDana/PaguIndikatif

SumberDana

TargetCapaianKinerja

KebutuhanDana/PaguIndikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1006 Peningkatan

Ketrampilan dan

Profesionalisme

Terlaksananya

kegiatan

peningkatan

ketrampilan dan

profesionalisme

aparatur

Kota

Blitar

12

kegiatan

29.700.000,- APBD 12

kegiatan

34.200.000,-

00

PROGRAMPENINGKATANKAPASITASSATUAN KERJAPERANGKATDAERAH

ProsentasekeikutsertaanSDM aparaturdalam eventdaerah

KotaBlitar

- 0,- APBD 100% 40.600.000,-

11 Fasilitasi

Keperansertaan

Pada Event Daerah

dan Hari Besar

Nasional

Tercukupinya

keperansertaan

pada event

daerah dan hari

besar nasional

Kota

Blitar

12 bulan 26.400.000,- APBD 12 bulan 28.000.000,-

Page 34: RENCANA KERJA - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1502.pdf · 2016-10-07 · global yang diterapkan dalam program kerja tahunan sehingga ... apakah alokasi sumberdaya

31

KODE

Urusan/BidangUrusan

PemerintahanDaerah dan

Program/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2016

CatatanPenting

Prakiraan Maju RencanaTahun 2017

LokasiTarget

CapaianKinerja

KebutuhanDana/PaguIndikatif

SumberDana

TargetCapaianKinerja

KebutuhanDana/PaguIndikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1012 Penyebarluasan

Informasi Program

/ Kegiatan SKPD

Terfasilitasinya

penyebarluasan

informasi

program /

kegiatan SKPD

Kota

Blitar

12 bulan 12.000.000,- APBD 12 bulan 12.600.000,-

06

PROGRAMPENINGKATANPENGEMBANGANSISTEMPELAPORANCAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

Prosentasedokumenperencanaan danpelaporan SKPDyang tersusun

KotaBlitar

80 % 8.819.200,- APBD 100% 9.260.700,-

01 Penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja

SKPD

Tercapainya

laporan capaian

kinerja dan

ikhtisar realisasi

kinerja yang tepat

waktu

Kota

Blitar

5

dokumen

2.413.350,- APBD 5

dokumen

2.534.050,-

Page 35: RENCANA KERJA - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1502.pdf · 2016-10-07 · global yang diterapkan dalam program kerja tahunan sehingga ... apakah alokasi sumberdaya

32

KODE

Urusan/BidangUrusan

PemerintahanDaerah dan

Program/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2016

CatatanPenting

Prakiraan Maju RencanaTahun 2017

LokasiTarget

CapaianKinerja

KebutuhanDana/PaguIndikatif

SumberDana

TargetCapaianKinerja

KebutuhanDana/PaguIndikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1005 Penyusunan

Perencanaan

Kegiatan dan

Anggaran

Tercapainya

penyusunan

perencanaan

kegiatan dan

anggaran

Kota

Blitar

6

dokumen

6.405.850,- 6

dokumen

6.726.650,-

15

PROGRAMPENINGKATANKEAMANAN DANKENYAMANANLINGKUNGAN

Prosentaseposkamling aktif

KotaBlitar

70 % 367.648.900,- 71,50 % 18.272.000,-

03 Pelatihan

Pengendalian

Keamanan dan

Kenyamanan

Lingkungan

Terfasiltasinya

pelatihan

pengendalian

keamanan &

kenyamanan

lingkungan

Kota

Blitar

2 kali

kegiatan

94.022.500,- - 0,-

Page 36: RENCANA KERJA - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1502.pdf · 2016-10-07 · global yang diterapkan dalam program kerja tahunan sehingga ... apakah alokasi sumberdaya

33

KODE

Urusan/BidangUrusan

PemerintahanDaerah dan

Program/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2016

CatatanPenting

Prakiraan Maju RencanaTahun 2017

LokasiTarget

CapaianKinerja

KebutuhanDana/PaguIndikatif

SumberDana

TargetCapaianKinerja

KebutuhanDana/PaguIndikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1005 Pengendalian

Keamanan

Lingkungan

Jumlah kegiatan

patroli sistem

keamanan

lingkungan

Kota

Blitar

104 kali

kegiatan

124.539.400,- APBD 12 kali 18.272.000,-

08 Penertiban dan

Penegakan

Peraturan daerah

Terlaksananya

kegiatan

penertiban dan

penegakan

Peraturan Daerah

Kota

Blitar

30

kegiatan

149.087.000,- APBD - 0,-

16

PROGRAMPEMELIHARAANKANTRANTIBMASDANPENCEGAHANTINDAK KRIMINAL

Prosentasegangguanketentraman danumum yangterselesaikansesuai prosedur

KotaBlitar

5 % 4.647.022.800,- APBD 82 % 5.386.570.450,-

Page 37: RENCANA KERJA - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1502.pdf · 2016-10-07 · global yang diterapkan dalam program kerja tahunan sehingga ... apakah alokasi sumberdaya

34

KODE

Urusan/BidangUrusan

PemerintahanDaerah dan

Program/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2016

CatatanPenting

Prakiraan Maju RencanaTahun 2017

LokasiTarget

CapaianKinerja

KebutuhanDana/PaguIndikatif

SumberDana

TargetCapaianKinerja

KebutuhanDana/PaguIndikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1002 Peningkatan

Kerjasama dengan

Aparat Keamanan

Dalam Teknik

Pencegahan

Kejahatan

Jumlah MOU

kerjasama dengan

aparat keamanan

lainnya

Kota

Blitar

6 kali

kegiatan

13.926.000,- APBD 12 MOU 27.326.000,-

00 Patroli Siaga

Ketertiban Umum

dan Lingkungan

Jumlah patroli

siaga ketertiban

umum dan

ketentraman

masyarakat

Kota

Blitar

- 0,- APBD 3 kali

sehari

65.049.000,-

00 Pengendalian

Ketentraman dan

Ketertiban Umum

Jumlah asset

statis pemerintah

Kota Blitar yang

diamankan

Kota

Blitar

- 0,- APBD 20 SKPD 5.061.895.000

,-

Page 38: RENCANA KERJA - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1502.pdf · 2016-10-07 · global yang diterapkan dalam program kerja tahunan sehingga ... apakah alokasi sumberdaya

35

KODE

Urusan/BidangUrusan

PemerintahanDaerah dan

Program/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2016

CatatanPenting

Prakiraan Maju RencanaTahun 2017

LokasiTarget

CapaianKinerja

KebutuhanDana/PaguIndikatif

SumberDana

TargetCapaianKinerja

KebutuhanDana/PaguIndikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Jumlah

pengamanan

lokasi kegiatan

pemerintah

daerah dan

pejabat negara

Kota

Blitar

- 0,- APBD 104 kali 77.550.000,-

06 Kerjasama

Pengembangan

Kemampuan Aparat

Polisi Pamong Praja

Jumlah kegiatan

pengembangan

eksistensi Satpol

PP dalam event

HUT, Jambore

dan kegiatan

instruktif

penyelenggaraan

ketertiban umum

Luar Kota

Blitar

2 paket

kegiatan

141.036.800,- APBD 2 kali 154.750.450,

-

08 Pengamanan AssetDaerah

Terlaksananyakegiatanpengamanan asetdaerah

KotaBlitar

12 bulan 4.492.060.000,- APBD - 0,-

Page 39: RENCANA KERJA - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1502.pdf · 2016-10-07 · global yang diterapkan dalam program kerja tahunan sehingga ... apakah alokasi sumberdaya

36

KODE

Urusan/BidangUrusan

PemerintahanDaerah dan

Program/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2016

CatatanPenting

Prakiraan Maju RencanaTahun 2017

LokasiTarget

CapaianKinerja

KebutuhanDana/PaguIndikatif

SumberDana

TargetCapaianKinerja

KebutuhanDana/PaguIndikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1000

PROGRAMPENINGKATANKAPASITASSATUANPERLINDUNGANMASYARAKAT

Rasio petugaslinmas per RT

KotaBlitar

- 0,- APBD 1 : 1,01 261.137.500,-

00 Pelatihan

Kesiapsiagaan dan

Tanggap Darurat

Bagi Anggota

Linmas

Jumlah peserta

pelatihan

Kota

Blitar

- 0,- APBD 150

peserta

132.028.000,-

00 Pengembangan

Kapasitas Satuan

Perlindungan

Masyarakat

Jumlah kegiatan

pengembangan

kapasitas satuan

perlindungan

masyarakat

Kota

Blitar

- 0,- APBD 3 kali 54.707.500,-

Page 40: RENCANA KERJA - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1502.pdf · 2016-10-07 · global yang diterapkan dalam program kerja tahunan sehingga ... apakah alokasi sumberdaya

37

KODE

Urusan/BidangUrusan

PemerintahanDaerah dan

Program/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2016

CatatanPenting

Prakiraan Maju RencanaTahun 2017

LokasiTarget

CapaianKinerja

KebutuhanDana/PaguIndikatif

SumberDana

TargetCapaianKinerja

KebutuhanDana/PaguIndikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1000 Pengerahan

Dukungan Satuan

Perlindungan

Masyarakat

Jumlah kegiatan

yang melibatkan

satuan

perlindungan

masyarakat

Kota

Blitar

- 0,- APBD 1 kali 74.402.000,-

00

PROGRAMPENERTIBAN DANPENEGAKANPERATURANPERUNDANGANDAERAH

Prosentasepenurunanpelanggaranperaturan daerah

KotaBlitar

- 0,- APBD 2,5 % 164.230.900,-

00 Peningkatan

Koordinasi Dalam

Pelaksanaan

Penegakan

Peraturan Daerah

Jumlah kegiatan

koordinasi

pelaksanaan

penegakan perda

Kota

Blitar

- 0,- APBD 4 kali

kegiatan

70.458.500,-

Page 41: RENCANA KERJA - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1502.pdf · 2016-10-07 · global yang diterapkan dalam program kerja tahunan sehingga ... apakah alokasi sumberdaya

38

KODE

Urusan/BidangUrusan

PemerintahanDaerah dan

Program/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2016

CatatanPenting

Prakiraan Maju RencanaTahun 2017

LokasiTarget

CapaianKinerja

KebutuhanDana/PaguIndikatif

SumberDana

TargetCapaianKinerja

KebutuhanDana/PaguIndikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Jumlah kegiatan

penyebarluasan

dan sosialisasi

produk hukum

daerah

Kota blitar - 0,- APBD 3 kali

00 Penertiban dan

Penegakan

Peraturan Daerah

Jumlah

pelaksanaan

kegiatan

penertiban dan

penegakan Perda

Kota

Blitar

- 0,- APBD 24 kali 93.772.400,-

TOTAL 5.650.884.400,- 7.077.150.000,-

Page 42: RENCANA KERJA - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1502.pdf · 2016-10-07 · global yang diterapkan dalam program kerja tahunan sehingga ... apakah alokasi sumberdaya

39

BAB IV

PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar tahun 2017 sebagai

penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Blitar dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Kota Blitar 2017. Rencana ini disusun setelah

mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan

rencana pembangunan sampai dengan tahun 2016.

Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang

sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu

berlakunya Renja tahun 2017 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan

bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Akhirnya, Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan

dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Blitar tahun 2017. Rencana Kerja (Renja) Satuan

Polisi Pamong Praja Kota Blitar ini dapat tercapai bila dilaksanakan

dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya yang ada di

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar, sehingga hasilnya diharapkan

mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kota

Blitar dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan

masyarakat.

Blitar, Juni 2016

NIP. 19600414 198103 1 008

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJAKOTA BLITAR

HARIYANTO,SEPembina Tingkat I

Page 43: RENCANA KERJA - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1502.pdf · 2016-10-07 · global yang diterapkan dalam program kerja tahunan sehingga ... apakah alokasi sumberdaya

1