RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN...
Transcript of RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN...
TAHUN 2019
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN 2020
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Situbondo Tahun 2020 ii
Daftar Isi
KATA PENGANTAR …………………………………… i
DAFTAR ISI …………………………………… ii
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINAMARGA DAN PENGAIRAN
……………………………………
iii
I. PENDAHULUAN …………………………………… I-1
1.1. Latar Belakang …………………………………… I-1
1.2. Landasan Hukum …………………………………… I-2
1.3. Maksud dan Tujuan …………………………………… I-3
1.4. Sistematika Penulisan …………………………………… I-3
II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2018 …………………………………… II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 …………………………………… II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah …………………………………… II-5
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
…………………………………… II-5
2.3.1. Permasalahan / Hambatan …………………………………… II-5
2.3.2. Solusi Permasalahan …………………………………… II-6
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD …………………………………… II-6
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
……………………………………
II-7
III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
……………………………………
III-1
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah
…………………………………… III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD …………………………………… III-2
3.3. Program dan Kegiatan …………………………………… III-3
IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH
V. PENUTUP
IV-1
DAFTAR TABEL
Draf Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020
Daftar Tabel
BAB No. Tabel Nama Tabel
II Tabel TC. 29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD Dan Pencapaian
Renstra PD s/d Tahun 2019 (Tahun Berjalan) Kabupaten Situbondo
II Tabel TC. 30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo
II Tabel TC. 31. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo
II Tabel TC. 32. Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun
2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
III Tabel TC.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun
2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Kabupaten Situbondo
DrafRencanaKerja
DinasPekerjaanUmumdan Penataan Ruang KabupatenSitubondoTahun 2020 BAB I - 1
LAMPIRAN Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tanggal : Januari 2019 Nomor : 188/ /431.203.1/2019
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008, mewajibkan kepada setiap Satuan Kerja
Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah
sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun, dan berfungsi untuk
menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan dalam Renstra Perangkat
Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.
Renja Perangkat Daerah, dalam hal ini Renja Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Situbondo, mempunyai arti yang strategis dalam
mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah,
mengingat Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan dokumen
yang secara substansial penerjemahan dari Visi, Misi dan Program Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang, sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD).
Renja merupakan dasar atau acuan memasukkan program kegiatan kedalam
KUA dan PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2020. Selain itu, Renja merupakan alat
untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi, untuk mengetahui sejauh
mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud
dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Mengingat artis trategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung
penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka dalam
proses penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah mengikuti
tata cara dan alur penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam
BAB I Bab I
DrafRencanaKerja
DinasPekerjaanUmumdan Penataan Ruang KabupatenSitubondoTahun 2020 BAB I - 2
Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan,
pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
Seiring hal tersebut di atas, dalam penyusunan rancangan Renja Perangkat
Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal
RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat
dikerjakan secara parallel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan
melihat kondisi terkini dari Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah tahun - tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra
Perangkat Daerah.
1.2. LandasanHukum
Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah adalah :
1. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
11. Peraturan Daerah Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun
2016-2021;
DrafRencanaKerja
DinasPekerjaanUmumdan Penataan Ruang KabupatenSitubondoTahun 2020 BAB I - 3
12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KabupatenSitubondo;
13. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 41 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan
Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo.
1.3. Maksud dan Tujuan
1. Memenuhi ketentuan dalam Undang-Udang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi
pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis;
2. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Tahun 2019 yang berpedoman pada RKPD Kabupaten
Situbondo Nomor 71 Tahun 2016 tanggal 18 Nopember 2016
1.4. SistematikaPenulisan
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses
penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat
Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, serta tindak
lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
1.2. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang - undang, peraturan pemerintah,
peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang
SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan
dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja
Perangkat Daerah.
1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta
susunan garis besar isi.
BAB. II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat DaerahTahun Lalu dan capaian Restra
Perangkat Daerah.
DrafRencanaKerja
DinasPekerjaanUmumdan Penataan Ruang KabupatenSitubondoTahun 2020 BAB I - 4
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun
berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahunberjalan yang seharusnya
pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.
Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah
berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah tahun – tahun sebelumnya.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah
berdasarkan indicator kinerja mandiri yang disesuaikan dengan tugas dan
fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta ketentuan
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
2.3. Isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
Sub bab ini berisi uraian mengenai :
1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis
yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan
tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap
capaian program nasional/ global, seperti SPM dan MDGs (Millenium
Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat
Daerah; dan
5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang
strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun
rencana.
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Sub bab ini berisikan uraian mengenai :
1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal
RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dan catatan penting
terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya : terdapat
rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan
awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya
berbeda.
DrafRencanaKerja
DinasPekerjaanUmumdan Penataan Ruang KabupatenSitubondoTahun 2020 BAB I - 5
2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat
1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/ kegiatan usulan
pemangku kepentingan tersebut diperoleh
2. Penjelasan kesesuain usulan tersebut dikatkan dengan isu – isu penting
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
BAB.III. TUJUANDAN SASARANPERANGKAT DAERAH
2.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional.
Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu
penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan
nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
2.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Sub Bab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas
rumusan isu – isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat
Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat
Daerah.
2.3. Program dan KegiatanTahun 2020
Berisikanpenjelasanmengenai :
1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan
program dan kegiatan. Misal : Pencapaianvisi dan misi kepala daerah,
Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM,
Pendayagunaanpotensiekonomidaerah, pengembangandaerahterisolir, dsb.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yang
meliputi :
- Jumlah program dan jumlah kegiatan
- kebutuhan dana /pagu indikatif yang dirinci menurut sumber
pendanaannya.
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan
rancangan awal RKPD, baik jenis program /kegiatan, pagu indikatif,
maupun kombinasi keduanya.
DrafRencanaKerja
DinasPekerjaanUmumdan Penataan Ruang KabupatenSitubondoTahun 2020 BAB I - 6
BAB.IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB.V. PENUTUP
1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka
pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan
kebutuhan
2. Kaidah – kaidah pelaksanaan
3. Rencana tindak lanjut.
Rencana Kerja
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Situbondo Tahun 2020 BAB II - 1
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2018
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
Restra Perangkat Daerah
Tahun 2018 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Renstra 2016-2021), yang secara keseluruhan pada tahun anggaran 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo memperoleh alokasi dana APBD sebesar Rp. 188.001.752.867,00 (Seratus Delapan Puluh Delapan Milyat Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) yang terbagi dalam kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan perincian sebagai berikut :
Belanja Tidak Langsung Rp. 10.819.474.648,00
Belanja Langsung Rp. 177.182.278.219,00
Belanja Tidak Langsung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diperuntukan gaji dan tunjangan PNS Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sedangkan komponen Belanja Langsung berbentuk kegiatan-kegiatan yang mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 41 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang menyebutkan bahwa tugas dan kewajiban Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
2.1.1. Realisasi Program / Kegiatan yang tidak memenuhi target
kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan
Dalam Pelaksanaan Program / Kegiatan Tahun 2018 tidak terdapat kendala – kendala yang mengakibatkan tidak tercapainya Target Kinerja / Hasil Keluaran yang direncanakan, yang direncanakan yaitu 6 program dan
8 kegiatan pada RENJA DPUPR Kabupaten Situbondo. Adapun penyerapan anggaran terendah yaitu kegiatan pada tabel
dibawah ini :
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Kinerja Keuangan
% Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
1 2 3 4
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
325,800,000.00 233,474,776.00 71.66
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
55,000,000.00 30,534,250.00 55.52
Bab II
Rencana Kerja
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Situbondo Tahun 2020 BAB II - 2
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Kinerja Keuangan
% Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
1 2 3 4
Penyediaan Makanan dan Minuman 14,500,000.00 10,100,000.00 69.66
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
480,000,000.00 336,407,910.00 70.08
PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN
DAN JEMBATAN
Penunjang Kegiatan DAK Penugasan Bidang Insfrastruktur Jalan
203,712,000.00 74,457,376.00 36.55
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN
LAINNYA
Penunjang Kegiatan Dak Penugasan Bidang Insfrastruktur Irigasi
70,668,000.00 53,525,258.00 75.74
PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG
Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang
993,662,000.00 718,613,400.00 72.32
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN
Penunjang Operasional Rutin dan Penanganan Darurat Lingkup Pekerjaan Umum
150,000,000.00 109,540,000.00 73.03
2.1.2. Realisasi Program / Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan
Program / Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Situbondo yang memenuhi Target Kinerja / Hasil Keluaran yang direncanakan yaitu 18 program dan 42 kegiatan, untuk lebih lengkapnya
hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RUang Kabupaten Situbondo Tahun 2018 tersaji pada tabel berikut ini :
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Kinerja Keuangan
% Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
1 2 3 4
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan jasa surat menyurat 2,700,000.00 2,640,000.00 97.78
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 211,800,000.00 171,200,000.00 80.83
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 86,420,000.00 84,536,100.00 97.82
Penyediaan Alat Tulis Kantor 85,000,000.00 77,069,800.00 90.67
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
40,000,000.00 39,677,600.00 99.19
Rencana Kerja
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Situbondo Tahun 2020 BAB II - 3
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Kinerja Keuangan
% Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
1 2 3 4
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7,962,200.00 7,613,800.00 95.62
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
9,600,000.00 9,600,000.00 100.00
rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah serta dalam daerah - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
serta dalam daerah
234,800,000.00 222,525,456.00 94.77
Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis (THL)
60,000,000.00 60,000,000.00 100.00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Pembangunan Fasilitas Disabilitas 50,000,000.00 49,577,000.00 99.15
Pengadaan peralatan gedung kantor 181,700,000.00 167,179,700.00 92.01
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
35,000,000.00 34,526,800.00 98.65
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
47,430,000.00 41,355,000.00 87.19
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 198,155,670.00 194,627,170.00 98.22
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 200,000,000.00 195,245,600.00 97.62
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
52,800,000.00 52,417,200.00 99.28
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Penyusunan RKA dan DPA 11,565,000.00 11,250,000.00 97.28
Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) 55,800,000.00 49,470,000.00 88.66
PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Penyusunan Renja SKPD 6,500,000.00 5,647,500.00 86.88
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen
Perencanaan SKPD 6,500,000.00 5,647,500.00 86.88
PROGRAM PELAKSANAAN HARJAKASI
Dukungan Pelaksanaan Harjakasi 20,000,000.00 20,000,000.00 100.00
PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN ASET DAN BARANG DAERAH
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Aset Daerah
50,000,000.00 49,256,350.00 98.51
PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
Pembangunan jalan 16,954,845,860.00 16,870,170,559.31 99.50
Pembangunan Jembatan 519,883,143.00 517,148,442.29 99.47
Rencana Kerja
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Situbondo Tahun 2020 BAB II - 4
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Kinerja Keuangan
% Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
1 2 3 4
PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-
GORONG
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
19,706,202,128.00 19,509,671,752.26 99.00
PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN
DAN JEMBATAN
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 84,769,807,265.00 80,591,182,472.27 95.07
Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 400,000,000.00 377,152,900.00 94.29
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN
LAINNYA
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
8,826,994,632.00 8,149,389,934.24 92.32
Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai
23,678,785,367.00 23,476,032,987.64 99.14
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR
LIMBAH
Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat
12,446,320,925.00 11,924,134,874.04 95.80
PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 25,000,000.00 20,849,400.00 83.40
Survey dan Pemetaan 150,000,000.00 137,718,000.00 91.81
PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan
598,921,900.00 585,985,500.00 97.84
Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
457,664,100.00 454,182,700.00 99.24
PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG
PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI/DATABASE
Penyusunan Sistem informasi/data base Sumber Daya Air
250,000,000.00 248,490,000.00 99.40
Penyusunan sistem informasi/data base jalan
350,000,000.00 340,490,700.00 97.28
Penyusunan sistem informasi/data base jalan Lingkungan
50,000,000.00 49,535,200.00 99.07
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN
Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 49,700,000.00 49,582,500.00 99.76
Pembuatan dan Pemasangan Patok 100,000,000.00 95,419,500.00 95.42
Pengadaan Alat - Alat Berat 819,565,000.00 819,434,184.51 99.98
Pembangunan Sarana dan Prasarana kawasan wisata
589,991,000.00 575,426,700.00 97.53
Rencana Kerja
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Situbondo Tahun 2020 BAB II - 5
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Kinerja Keuangan
% Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
1 2 3 4
PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR
Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai
2,443,697,629.00 2,391,328,428.49 97.86
2.1.3. Faktor tidak tercapainya, terpenuhinya atau memenuhi target kinerja 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar
71,66% dikarenakan komunikasi sebelumnya menggunakan telepon
rumah dan sekarang beralih menggunakan internet yang biayanya lebih murah serta penghemataan penggunaan listrik sehingga berpengaruh pada penyerapan anggaran;
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional sebesar 55,52% dikarenakan adanya penghapusan biaya administrasi pada pembuatan STNK sehingga berpengaruh pada
penyerapan anggaran; 3. Penyediaan Makanan dan Minuman sebasar 69,66%, dikarenakan
adanya penghematan anggaran yang sebelumnya pada rapat interen OPD yang diadakan sampai siang diberi kue dan nasi kotak, untuk selanjutnya hanya diberi kue sehingga berpengaruh pada penyerapan
anggaran; 4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 70,03%
dikarenakan adanya penurunan harga bahan bakar dan penggunaan bahan bakar untuk excavator tidak maksimal sehingga berpengaruh pada penyerapan anggaran
5. Penunjang Kegiatan DAK Penugasan Bidang Insfrastruktur Jalan sebesar 36,55% dikarenakan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan
DAK lebih sering dilakukan dengan cara melalui email dari pada rapat koordinasi sehingga penyerapan perjalanan dinas tidak maksimal;
6. Penunjang Kegiatan Dak Penugasan Bidang Insfrastruktur Irigasi
sebesar 75,74% dikarenakan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan DAK lebih sering dilakukan dengan cara melalui email dari pada rapat koordinasi sehingga penyerapan perjalanan dinas tidak maksimal;
7. Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang sebesar 72,32% dikarenakan adanya efisiensi anggaran untuk rapat
dimana dalam setiap rapat yang diadakan sudah difasilitasi oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
8. Penunjang Operasional Rutin dan Penanganan
Darurat Lingkup Pekerjaan Umum sebesar 73,03% dikarenakan intensitas hujan rendah sehingga untuk pengerukan/normalisasi sungai
berkurang
2.1.4. Implikasi yang timbul terhadap capaian program Renstra
Untuk Tahun 2018 adanya pembentukan dan susunan perangkat daerah yang baru sehingga berimplikasi pada program dan kegiatan yang berdampak terhadap capaian target kinerja.
Rencana Kerja
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Situbondo Tahun 2020 BAB II - 6
2.1.5. Kebijakan / Tindakan perencanaan dan anggaran yang perlu diambil
Berdasarkan faktor – faktor yang mempengaruhi target berdasarkan tabel T-C.29 maka dapat diambil kebijakan sebagai berikut: Penyesuain target capaian pada tahun berikutnya dan RENSTRA
2016 - 2021 Perubahan paramater peniliaian prioritas kegiatan.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daeerah dan
Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang s/d Tahun 2018 ( tahun berjalan ) adalah sebagaimana tersebut dalam tabel
T-C.30 terlampir :
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Sampai pada tahun 2018 yaitu pelaksanaan tahun kesatu dari pelaksanaan Rencana
strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016 -
2021, pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada umumnya dapat
berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Namun masih ditemukan adanya
kegiatan-kegiatan pelayanan pada lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang yang belum sempurna/ belum sesuai dengan harapan.
2.3.1. Permasalahan / Hambatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
Adanya kesalahan nomenklatur kegiatan yang tercantum dalam dokumen
APBD
2.3.2. Solusi Permasalahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kegiatan yang nomenklaturnya salah dilakukan penyesuaian nama kegiatan
dalam dokumen tahun anggaran selanjutnya (PAPBD)
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Adapun perbandingan antara RKPD 2020 dengan rancangan awal usulan RKPD
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai tabel T-C.31 terlampir :
Tabel T-C.31. Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 tersebut di atas merupakan
telaahan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan
program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah
mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan
Rencana Kerja
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Situbondo Tahun 2020 BAB II - 7
Penataan Ruang dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program / kegiatan
dan pagu indikatif yang disediakan berdasarkan rancangan awal RKPD.
Pada rancangan awal RKPD (pada kolom 2 s/d kolom 6), merupakan analisis
kebutuhan program dan kegiatan dari masing-masing bagian pada Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang, yang menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah
Kabupaten Situbondo, agar PERANGKAT DAERAH mempersiapkan :
1. Usulan program/kegiatan tahun 2020 dalam bentuk Rancangan Renja Perangkat
Daerah beserta pagu indikatif;
2. Program-program prioritas sesuai Renstra Perangkat Daerah beserta pagu
indikatif Perangkat Daerah;
3. Pencapaian indikator kinerja Pembangunan Daerah yang tercantum pada RPJMD
2016-2021.
Materi tersebut dipergunakan dalam pertemuan forum Perangkat Daerah
sebagai wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas
kegiatan dan penyelarasan program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan
usulan hasil Musrenbang Kecamatan untuk mengisi Renja Perangkat Daerah Tahun
2020.
Penyampaian pagu indikatif RKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2019 tersebut
merupakan hasil pelaksanaan forum Perangkat Daerah dan persiapan pelaksanaan
Musrenbang Kabupaten Situbondo Tahun 2020. Dengan adanya pagu indikatif RKPD
dijadikan pedoman dalam penyempurnaan penyusunan Rancangan Renja Perangkat
Daerah Tahun 2020 dan Penyusunan RKPD Tahun 2020.
Dari pagu indikatif yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut di atas, ada
rancangan renja 2020 pada beberapa bagian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang yang masih melebihi pagu indikatif. Hal ini dikarenakan analisis kebutuhan
yang memang dirasakan penting untuk dilaksanakan pada tahun 2020, dalam
rangka menunjang Visi Misi Bupati Situbondo.
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2020 belum
melaksanakan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang secara
langsung menjadi program dan kegiatan yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Situbondo.
Rencana Kerja
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Situbondo Tahun 2020 BAB II - 8
Namun sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor
41 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang pada Pasal 4, yaitu fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang adalah :
1. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan
ruang dan bidang pertanahan.
2. Penyusunan program dibidang bina marga dan pengairan
3. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
dan bidang pertanahan.
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang pekerjaan umum dan
pentaan ruang dan bidan pertanahan.
5. Pelaksanaan administrasi dinas daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan
ruang dan bidang pertanahan.
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan
fungsinya
Sejalan hal tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan
menampung usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku
kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung, maupun dari unsur
masyarakat lainnya, yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun
berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan
dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kecamatan sesuai tabel T-C.32 terlampir
.
RencanaKerja DinasPekerjaanUmumdan PenataanRuangKabupatenSitubondoTahun 2020 BAB III -1
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah Memperhatikantema pembangunan Kabupaten Situbondo dalam Rencana
Kerja Pemerintah Daerah 2020 adalah “Pemantapan Kualitas Infrastruktur
Dasar Dan Infrastruktur Penunjang Pertumbuhan Kawasan”, yang
merupakan kelanjutan dari tema RKPD sebelumnya, sejalan dengan sasaran dan isu
kekinian.
Sejalan dengan tema pembangunan 2020 tersebut di atas, prioritas pembangunan
tahun 2020 adalah :
1. Memperkuat kulturisasi keagamaan dalam rangka melakukan revolusi mental dan
memperteguh kemajemukan masyarakat Situbondo;
2. Membangun masyarakat Situbondo yang sehat dan berjiwa sosial yang bergerak
menuju berkurangnya kemiskinan, permasalahan sosial serta bencana;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat Situbondo dengan
pendidikan berkarakter melalui pendidikan formal, pendidikan agama dan
pendidikan tinggi;
4. Mewujudkan kawasan strategis yang cepat tumbuh dan berdaya saing melalui
peningkatan infrastruktur;
5. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemanfaatan tehnologi
informasi;
6. Menguatkan kawasan penyangga second city untuk mengurangi disparitas
wilayah;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat Situbondo dengan
pengembangan destinasi pariwisata, pusat inovasi bidang pertanian, peternakan
dan perikanan serta peningkatan produktivitas lahan;
8. Mewujudkan reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintah yang baik (good
and clean goverment)
9. Mendekatkan peyalanan publik yang efektif dan efisien kepada masyarakat
Berdasarkan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
SitubondoTahun 2020 tersebut, serta jika dikaitkan dengan kewenangan tugas
Bab III
RencanaKerja DinasPekerjaanUmumdan PenataanRuangKabupatenSitubondoTahun 2020 BAB III -2
pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Situbondo, maka
prioritasnya adalah “Memantapkan kualitas infrastruktur yang mendukung
pemenuhan hak dasar yang berwawasan lingkungan”.
Apabila melihat Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan
RPJMD Kabupaten Situbondo, serta dengan mempertimbangkan prioritas
pembangunan Kabupaten SitubondoTahun 2020, maka kebijakan Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo adalah :
1. Meningkatkan ketersediaan sarana jalan dan jembatan dalam rangka
menghubungkan seluruh wilayah secara efisien, efektif , ekonomis dan disparitas
wilayah;
2. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana irigasi yang berdaya guna
mendorong pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan sehingga tercapai
masyarakat yang lebih sejahtera, berkeadilan dan beriman
3. Meningkatkan ketersediaan air minum di daerah rawan air untuk memenuhi
kebutuhan dasar masyarakat
4. Meningkatkan kertersediaan infrastruktur drainase dalam rangka mendukung
pemerataan pembangunan
5. Percepatan pengesahan kebijakan tentang tata ruang serta pengendalian
pemanfaatan tata ruang
3.2. Tujuan dan SasaranRenja SKPD
Tujuan merupakan penjabaran Visi dan Misi SKPD yang lebih spesifik dan
terukur guna mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah. Dalam
penentuan tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) SKPD, tidak terlepas dari
tujuan dan sasaran SKPD Tahun 2016-2021. Adapuntujuan yang diharapkan Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam jangka waktu satu tahun kedepan
adalah :
1. Meningkatnya pelaksanaan dan koordinasidalam tata usaha dan administrasi
perkantoran.
2. Meningkatnya pemeliharaan dan peningkatanjalan.
3. Meningkatnya pemenuhan infrastruktur jembatan.
4. Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan pelayanan irigasi dan penanggulangan
banjir.
5. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pemenuhan sarana dan prasarana
kebinamargaan dan pengairan
RencanaKerja DinasPekerjaanUmumdan PenataanRuangKabupatenSitubondoTahun 2020 BAB III -3
6. Penanganan cepat terhadap genangan air di kawasan permukiman perkotaan
dan strategis
7. Pemenuhan air bersih di daerah rawan air/kekeringan
8. Percepatan pengesahan kebijakan tentang tata ruang
3.3. Program dan Kegiatan
Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mulai perencanaan
Rencana Kerja tahun anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Situbondo
mempergunakan SIPKD atau Sistem Informasi Perencanaan Keuangan Daerah
dengan tujuan untuk mempermudah proses penyusunan perencanaan-
penganggaran pembangunan daerah, memperkecil kemungkinan kesalahan
perencanaan-penganggaran dan mempermudah pemantauan dan evaluasi proses
perencanaan-penganggaran mulai dari Kepala Daerah hingga aparatur pemerintah
daerah secara keseluruhan.
Berikut tabel perbandingan antara Daftar Usulan Kegiatan Hasil Forum SKPD
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan daftar usulan Kegiatan
Pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Musrenbang
Kabupaten tercantum dalam tabel 3.1 :
Adapun rincian kebutuhan dana/ pagu indikatif dari masing-masing kegiatan dapat
diuraikan sebagaimana table dalam tabel 3.2:
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode Kegiatan / Sub kegiatan Lokasi Sumber Dana Plafond Anggaran
RENJA AWAL
1 2 3 4 5
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 416,314,265,200.00
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.1.03.1.1.03.01.00.01.001-001
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
3,978,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.01.002-001
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
366,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.01.003-001
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
75,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.01.004-001
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
222,390,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.01.005-001
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
90,741,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.01.006-001
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
85,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.01.007-001
Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
40,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.01.008-001
Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
7,962,200.00
1.1.03.1.1.03.01.00.01.009-001
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
Undangan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
9,600,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.01.010-001
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Penyediaan Makanan dan Minuman Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
14,500,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.01.011-001
Rapat-Rapat Koordinasi
dan Konsultasi Ke Luar
Daerah Serta Dalam
Daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Serta
Dalam Daerah
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
300,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.01.013-001
Penyediaan Jasa
Administrasi/Teknis (THL)
Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis (THL) Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
72,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.01.014-001
Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapannya
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
68,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.01.034-001
Dukungan Pelaksanaan
HARJAKASI
Dukungan Pelaksanaan HARJAKASI Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
20,000,000.00
2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
1.1.03.1.1.03.01.00.02.005-001
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Pengadaan Mobil Operasional TKPRD Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
300,000,000.00
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
RKPD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN ANGGARAN 2020
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PEDANAAN PERANGKAT DAERAH
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode Kegiatan / Sub kegiatan Lokasi Sumber Dana Plafond Anggaran
RENJA AWAL
1 2 3 4 5
1.1.03.1.1.03.01.00.02.005-002
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Pengadaan Mobil Operasional PAMSIMAS Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
300,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.02.009-001
Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
650,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.02.015-001
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
35,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.02.017-001
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
534,400,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.02.021-001
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
47,430,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.02.025-001
Rehabilitasi Sedang/Berat
Rumah Dinas
Rehabilitasi Rumah Dinas PPA Sopet Kec. Jangkar 200,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.02.025-002
Rehabilitasi Sedang/Berat
Rumah Dinas
Rehabilitasi Rumah Dinas Juru Pengairan Bungatan Kec. Bungatan 200,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.02.025-004
Rehabilitasi Sedang/Berat
Rumah Dinas
Rehabilitasi Rumah Dinas Juru Pengairan Sumber Waru Kec. Banyuputih 200,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.02.026-001
Rehabilitasi Sedang/Berat
Gedung Kantor
Rehabilitasi Kantor Ex Perwakilan Bina Marga Wilayah
Panarukan Beserta Penunjangnya
Kec. Panarukan 1,000,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.02.026-005
Rehabilitasi Sedang/Berat
Gedung Kantor
Rehabilitasi Kantor Dinas UPT Asembagus Dan Rumah Dinas
Kepala UPT Asembagus
Kec. Asembagus 400,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.02.026-006
Rehabilitasi Sedang/Berat
Gedung Kantor
Rehabilitasi Gudang Aset Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
400,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.02.026-007
Rehabilitasi Sedang/Berat
Gedung Kantor
Pembuatan Taman Depan Kantor Dinas PUPR Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
200,000,000.00
3 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.1.03.1.1.03.01.00.03.005-001
Penyusunan RKA dan DPA Penyusunan RKA dan DPA Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
12,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.03.008-001
Penyusunan Laporan
Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
7,500,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.03.018-001
Penyusunan Renja SKPD Penyusunan Renja SKPD Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
7,500,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.03.019-001
Penyusunan Pengendalian
dan Evaluasi Dokumen
Perencanaan SKPD
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen
Perencanaan SKPD
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
7,500,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.03.021-001
Penyusunan dan
Pengumpulan Data dan
Statistik Daerah
Inventarisasi Pemutakhiran Data Aset Lahan Pengairan Untuk
PAD
UPT Arjasa 50,000,000.00
15 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
1.1.03.1.1.03.01.00.15.001-001
Pembangunan jalan Peningkatan Jalan Ruas Baderan - Cikasur (R. 88) Kec. Sumbermalang Dana Alokasi
Umum
10,000,000,000.00
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode Kegiatan / Sub kegiatan Lokasi Sumber Dana Plafond Anggaran
RENJA AWAL
1 2 3 4 5
1.1.03.1.1.03.01.00.15.001-002
Pembangunan jalan Peningkatan Jalan Ruas Sumber Anyar - Alas Bayur (Bawah)
(R. 108)
Kec. Mlandingan Dana Alokasi
Umum
2,500,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.15.002-001
Pembangunan Jembatan Pembuatan Jembatan Penyeberangan Orang Buduan -
Panarukan (Link.023) KmSby 182+000
Kec. Kendit Dana Alokasi
Umum
2,500,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.15.002-002
Pembangunan Jembatan Pembuatan Jembatan Penyeberangan Orang Buduan -
Panarukan (Link.023) KmSby 193+300
Kec. Situbondo Dana Alokasi
Umum
2,500,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.15.002-003
Pembangunan Jembatan Pembangunan jembatan Ruas Anggrek - Talkandang (R. 5.230) Kec. Situbondo Dana Alokasi
Umum
400,000,000.00
16 PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-
GORONG
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-001
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Ruas Kapongan - Juglangan
(R. 311)
Kecamatan Kapongan Dana Alokasi
Umum
2,500,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-002
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Ruas Basuki Rachmad -
Pemuda (R.4270) Jl. Madura
Kecamatan Panji Dana Alokasi
Umum
2,500,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-003
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pembangunan Saluran Drainase Jalan Ruas Sumberkolak -
Kilensari (R. 4164)
Kecamatan Panarukan Dana Alokasi
Umum
2,500,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-004
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Ruas PB. Sudirman -
Kandang (R.4195)
Kecamatan Situbondo Dana Alokasi
Umum
2,500,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-005
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pembangunan Saluran Drainase Jalan Ruas Bungatan - Suboh
(R. 128)
Kecamatan Mlandingan Dana Alokasi
Umum
2,500,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-006
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Ruas Anggrek - Seroja (R.
4204) Jl. Kenanga
Kecamatan Situbondo Dana Alokasi
Umum
1,500,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-007
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Rehabilitasi Trotoar Ruas Jalan PB. Sudirman Kecamatan Situbondo Dana Alokasi
Umum
500,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-008
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Rehabilitasi Trotoar Ruas Jalan Basuki Rachmad Kecamatan Panji Dana Alokasi
Umum
500,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-009
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Ruas A. Yani - Kalbut (R.
4198)
Kecamatan Situbondo Dana Alokasi
Umum
1,000,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-010
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Ruas Madura - Argopuro
(Jl. Ijen) (R.262)
Kecamatan Panji Dana Alokasi
Umum
500,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-012
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase Kabupaten Situbondo Dana Alokasi
Umum
200,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-013
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Aktualisasi Data Drainase Ruas Jalan Kabupaten Situbondo Kabupaten Situbondo Dana Alokasi
Umum
50,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-014
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Ruas Basuki Rahmad -
Pemuda (R. 4272) Jl. Argopuro
Kecamatan Panji Dana Alokasi
Umum
1,000,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-015
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Ruas Semeru - Argopuro
(R.262)
Kecamatan Panji Dana Alokasi
Umum
400,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-016
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pembangunan Saluran Drainase Jalan Ruas Basuki Rahmad -
Argopuro (R.4274) Jl. Semeru
Kecamatan Panji Dana Alokasi
Umum
400,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-017
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pembangunan Saluran Drainase Jalan Ruas Semeru - Pasar
Panji (R.4275) Jl. Arjuna
Kecamatan Panji Dana Alokasi
Umum
400,000,000.00
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode Kegiatan / Sub kegiatan Lokasi Sumber Dana Plafond Anggaran
RENJA AWAL
1 2 3 4 5
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-018
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Ruas PB. Sudirman -
Kenanga (R.4208) Jl. Seroja
Kecamatan Situbondo Dana Alokasi
Umum
200,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-019
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pembangunan Saluran Drainase Jalan Ruas Kalimas - Jetis
(R.4022)
Kecamatan Besuki Dana Alokasi
Umum
500,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-020
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pembangunan Saluran Drainase Jalan Ruas PG. Demas - Kp.
Biteng (R.4023) Jl. Mawar
Kecamatan Besuki Dana Alokasi
Umum
500,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-021
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pembangunan Saluran Drainase Jalan Ruas Sawunggaling -
Jembatan Merah (R.4055)
Kecamatan Besuki Dana Alokasi
Umum
200,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-022
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pembangunan Saluran Drainase Jalan Ruas Trigonco - Bantal
(R. 382) Desa Awar - awar
Kecamatan Asembagus Dana Alokasi
Umum
750,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-023
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pembangunan Saluran Drainase Jalan Ruas Lamongan -
Kayumas (R. 340) Desa Ketowan
Kecamatan Arjasa Dana Alokasi
Umum
500,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-024
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Ruas PB. Sudirman - Merak
(R. 4211) Jl. Jaksa Agung Suprapto
Kecamatan Situbondo Dana Alokasi
Umum
400,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-025
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan RW 02 Kel.
Mimbaan
Kecamatan Panji Dana Alokasi
Umum
200,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-026
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pembangunan Saluran Drainase Jalan Ruas Klatakan - Paowan
(R. 162)
Kecamatan Kendit Dana Alokasi
Umum
500,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-027
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pembangunan Saluran Drainase Jalan Ruas Pasir Putih -
Nyamplong (R. 134)
Kecamatan Bungatan Dana Alokasi
Umum
200,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-028
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pembangunan Saluran Drainase Jalan Ruas Kec. Panji lama -
Curah jeru (R. 265)
Kecamatan Panji Dana Alokasi
Umum
400,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-029
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pembangunan Saluran Drainase Dusun Randu Desa Jetis (R.
29)
Kecamatan Besuki Dana Alokasi
Umum
500,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-030
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pembangunan Saluran Drainase Desa Kandang Kecamatan Kapongan Dana Alokasi
Umum
200,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-031
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pembangunan Saluran Drainase Desa Kalimas Kecamatan Besuki Dana Alokasi
Umum
200,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-032
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pembangunan Saluran Drainase Desa Bungatan Kecamatan Bungatan Dana Alokasi
Umum
200,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-033
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pembangunan Saluran Drainase Desa Mlandingan Wetan Kecamatan Bungatan Dana Alokasi
Umum
200,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-034
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Rehabilitasi Trotoar Ruas Jalan Buduan - Panarukan (Link 023,
Km Sby 172)
Kecamatan Bungatan Dana Alokasi
Umum
300,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-035
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Rehabilitasi Drainase Jalan Diponegoro Kecamatan Situbondo Dana Alokasi
Umum
750,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-036
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pembangunan Drainase Jalan Ruas PG. Panji - Pasar
Mangaran (R. 252)
Kecamatan Panji - MangaranDana Alokasi
Umum
500,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-037
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pembangunan Saluran Drainase Jalan Ruas PB. Sudirman -
Bondowoso (R. 186)
Kecamatan Panarukan Dana Alokasi
Umum
500,000,000.00
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode Kegiatan / Sub kegiatan Lokasi Sumber Dana Plafond Anggaran
RENJA AWAL
1 2 3 4 5
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-038
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pembangunan Drainase Ruas Jalan Bungatan - Suboh (R. 128)
Desa Selomukti
Kec. Mlandingan Dana Alokasi
Umum
350,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-040
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pembangunan Drainase Ruas Jalan Mlandingan Sumber
Pinang - Alas Pinang (R. 111) Desa Sumber Pinang
Kec. Mlandingan Dana Alokasi
Umum
60,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-041
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Rehabilitasi Drainase Ruas Jalan Mlandingan Sumber Pinang -
Sumber Pinang Timur (R. 110) Desa Sumber Pinang
Kec. Mlandingan Dana Alokasi
Umum
160,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-042
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pembangunan Drainase Ruas Jalan Bungatan - Suboh (R. 128)
Desa Trebungan
Kec. Mlandingan Dana Alokasi
Umum
2,600,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-043
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pembangunan Drainase Ruas Jalan Mlandingan Wetan -
Tribungan (R. 124) Desa Mlandingan Kulon
Kec. Mlandingan Dana Alokasi
Umum
100,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-044
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pembangunan Drainase Ruas Jalan Sumber Anyar - Alas Bayur
(R. 108) Desa Alas Bayur
Kec. Mlandingan Dana Alokasi
Umum
3,000,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-045
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pembangunan Drainase Ruas Jalan Suboh - Bondowoso Desa
Buduan
Kec. Suboh Dana Alokasi
Umum
1,500,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-048
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pembangunan Drainase Ruas Jalan Taman Kursi - Tunggul
Bawah (R. 85) Desa Sumber Argo
Kec. Sumbermalang Dana Alokasi
Umum
750,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-049
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pembangunan Drainase Ruas Jalan Sumber Rejo - Tlogosari (R.
83) Desa Taman Sari
Kec. Sumbermalang Dana Alokasi
Umum
46,500,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-050
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pembangunan Drainase Ruas Jalan Sumbermalang - Dusun
Krajan (R. 87) Desa Tlogosari
Kec. Sumbermalang Dana Alokasi
Umum
337,500,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-051
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pembangunan Drainase Ruas Jalan Widoro Payung - Baderan
(R. 31) Desa Tlogosari
Kec. Sumbermalang Dana Alokasi
Umum
225,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-052
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pembangunan Drainase Ruas Jalan PG. Demas - Jetis (R. 29)
Desa Jetis
Kec. Besuki Dana Alokasi
Umum
500,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-053
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pembangunan Drainase Ruas Jalan Demung - Widoro Payung
(R. 30) Desa Jetis
Kec. Besuki Dana Alokasi
Umum
170,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-054
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pembangunan Drainase Ruas Jalan PG. Demas - Kp. Biteng (R.
4023) Desa Besuki
Kec. Besuki Dana Alokasi
Umum
500,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-055
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pembangunan Drainase Ruas Jalan Sawunggaling - Adi Podai
(R. 4047) Desa Besuki
Kec. Besuki Dana Alokasi
Umum
350,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-056
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pembangunan Drainase Jalan Ruas Sukorejo - Pantai (R. 427)
Desa Sumberejo
Kec. Banyuputih Dana Alokasi
Umum
2,000,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-057
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pembangunan Drainase Jalan Ruas Kp. Cotek - Ranurejo (R.
419) Desa Sumberanyar
Kec. Banyuputih Dana Alokasi
Umum
200,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-058
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pembangunan Drainase Jalan Ruas Palangan - Gadingan (R.
362) Desa Palangan
Kec. Jangkar Dana Alokasi
Umum
350,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-059
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pembangunan Drainase Jalan Ruas Mangaran - Pokaan (R.
289) Desa Mangaran
Kec. Mangaran Dana Alokasi
Umum
750,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-060
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pembangunan Drainase Jalan Ruas Juglangan - Klampokan (R.
312) Desa Klampokan
Kec. Panji Dana Alokasi
Umum
300,000,000.00
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode Kegiatan / Sub kegiatan Lokasi Sumber Dana Plafond Anggaran
RENJA AWAL
1 2 3 4 5
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-061
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pembangunan Drainase Jalan Ruas Juglangan - Klampokan (R.
312) Desa Panji Kidul
Kec. Panji Dana Alokasi
Umum
200,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-062
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Rehabiliasi Drainase Lingkungan Parse RW 01 Kel. Dawuhan Kec. Situbondo Dana Alokasi
Umum
205,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-063
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Rehabiliasi Drainase Lingkungan Dam RW 03 Kel. Dawuhan Kec. Situbondo Dana Alokasi
Umum
60,000,000.00
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pembangunan Drainase Jalan Ruas Balung - Alas Sumur (R.
142) Desa Balung
Kec. Kendit Dana Alokasi
Umum
500,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-067
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pembangunan Drainase Jalan Ruas Klatakan - Paowan (R. 162)
Desa Balung
Kec. Kendit Dana Alokasi
Umum
200,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-068
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pembangunan Drainase Jalan Ruas Klatakan - Paowan (R. 162)
Desa Kendit
Kec. Kendit Dana Alokasi
Umum
500,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-069
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pembangunan Drainase Jalan Ruas Jatibanteng - Kembangsari
(R. 70) Desa Kembangsari
Kec. Jatibanteng Dana Alokasi
Umum
870,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-070
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pembangunan Drainase Jalan Ruas Gelung - Duwet (R. 174)
Desa Gelung
Kec. Panarukan Dana Alokasi
Umum
200,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-071
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Rehabilitasi Drainase Jalan Ruas Sumber Tengah - Patemon (R.
129) Desa Patemon
Kec. Bungatan Dana Alokasi
Umum
350,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-072
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pembangunan Drainase Jalan Ruas Bungatan - Suboh (R. 128)
Desa Selowogo
Kec. Bungatan Dana Alokasi
Umum
100,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-073
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pembangunan Drainase Jalan Ruas Bungatan - Suboh (R. 124)
Desa Mlandingan Wetan
Kec. Bungatan Dana Alokasi
Umum
110,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-074
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pembangunan Drainase Jalan Ruas Desa Kalisari Kec. Banyuglugur Dana Alokasi
Umum
200,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-075
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pembangunan Drainase Jalan Ruas Kalianget - Lubawang Kidul
(R. 8) Desa Lubawang
Kec. Banyuglugur Dana Alokasi
Umum
300,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-076
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pembangunan Drainase Jalan Ruas Desa Kalianget Kec. Banyuglugur Dana Alokasi
Umum
350,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-077
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pembangunan Drainase Jalan Ruas Banyuglugur - Selobanteng
(R. 2) Desa Selobanteng
Kec. Banyuglugur Dana Alokasi
Umum
320,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-078
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pembangunan Drainase Jalan Ruas Banyuglugur - Talempong
(R. 2) Desa Banyuglugur
Kec. Banyuglugur Dana Alokasi
Umum
875,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-079
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pembangunan Drainase Jalan Ruas Desa Kertosari Kec. Asembagus Dana Alokasi
Umum
174,800,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-080
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pembangunan Drainase Jalan Ruas Desa Kertosari Kec. Asembagus Dana Alokasi
Umum
218,500,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-081
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pembangunan Drainase Jalan Ruas Desa Pesanggrahan Kec. Jangkar Dana Alokasi
Umum
500,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-082
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pembangunan Drainase Jalan Ruas Desa Pesanggrahan Kec. Jangkar Dana Alokasi
Umum
600,000,000.00
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode Kegiatan / Sub kegiatan Lokasi Sumber Dana Plafond Anggaran
RENJA AWAL
1 2 3 4 5
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-083
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pembangunan Drainase Jalan Ruas Desa Curah Tatal Kec. Arjasa Dana Alokasi
Umum
100,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-084
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pembangunan Drainase Jalan Ruas Lamongan - Kayumas (R.
340) Desa Kayumas
Kec. Arjasa Dana Alokasi
Umum
1,500,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-086
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pembangunan Drainase Jalan Ruas Lamongan - Kayumas (R.
340) Desa Ketowan
Kec. Arjasa Dana Alokasi
Umum
1,450,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-087
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pembangunan Drainase Jalan Ruas Kedungdowo - Bengko
sabe (R. 332A) Desa Kedungdowo
Kec. Arjasa Dana Alokasi
Umum
1,200,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-088
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pembangunan Drainase Jalan Ruas Kedungdowo - Bengko
sabe (R. 332A) Desa Kedungdowo
Kec. Arjasa Dana Alokasi
Umum
500,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-089
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pembangunan Drainase Jalan Ruas Lamongan - Tanggulun (R.
330) Desa Lamongan
Kec. Arjasa Dana Alokasi
Umum
1,000,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-090
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pembangunan Drainase Jalan Ruas SKB - Bukkolan (R. 337)
Desa Lamongan
Kec. Arjasa Dana Alokasi
Umum
1,500,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-091
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pembangunan Drainase Jalan Ruas Saksak - Lamongan (R.
329) Desa Lamongan
Kec. Arjasa Dana Alokasi
Umum
750,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-092
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pembangunan Drainase Jalan Ruas Arjasa Kp. Karon -
Ketowan (R. 6437) Desa Arjasa
Kec. Arjasa Dana Alokasi
Umum
500,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-093
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pembangunan Drainase Jalan Ruas Arjasa - Curah Tatal (R.
351) Desa Arjasa
Kec. Arjasa Dana Alokasi
Umum
500,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-094
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pembangunan Drainase Jalan Ruas Mandaran - Demung (R.
4056) Desa Demung
Kec. Besuki Dana Alokasi
Umum
100,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-095
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pembangunan Drainase Jalan Ruas Widoro Payung - Baderan
(R. 31) Desa Plalangan
Kec. Sumbermalang Dana Alokasi
Umum
125,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-096
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pembangunan Drainase Jalan Ruas Bantal - Pariopo (R. 406)
Desa Bantal
Kec. Asembagus Dana Alokasi
Umum
100,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-097
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pembangunan Drainase Jalan Asembagus - Pelabuhan Desa
Jangkar (Krajan)
Kec. Jangkar Dana Alokasi
Umum
150,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-098
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pembangunan Drainase Jalan Ruas Demung - Widoro Payung
(R. 30) Desa Jetis
Kec. Besuki Dana Alokasi
Umum
200,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-099
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pembangunan Drainase Jalan Ruas Desa Lamongan Kec. Arjasa Dana Alokasi
Umum
200,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-102
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pembangunan Drainase Jalan Ruas Kalimas - Jetis (R. 4022)
Desa Jetis
Kec. Besuki Dana Alokasi
Umum
75,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.16.001-105
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pembangunan Drainase Jalan Ruas Asembagus Barat -
Palangan (R. 410) Desa Palangan
Kec. Jangkar Dana Alokasi
Umum
150,000,000.00
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode Kegiatan / Sub kegiatan Lokasi Sumber Dana Plafond Anggaran
RENJA AWAL
1 2 3 4 5
17 PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN
JEMBATAN
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-001
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Pemeliharaan Rutin Jalan Ruas Kabupaten Wilayah UPT
Pengelolaan Jalan Panji
Tersebar Wilayah UPTD PanjiDana Alokasi
Umum
1,000,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-002
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Pemeliharaan Rutin Jalan Ruas Kabupaten Wilayah UPT
Pengelolaan Jalan Besuki
Tersebar Wilayah UPTD BesukiDana Alokasi
Umum
1,000,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-003
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Pemeliharaan Rutin Jalan Ruas Kabupaten Wilayah UPT
Pengelolaan Jalan Asembagus
Tersebar Wilayah UPTD AsembagusDana Alokasi
Umum
1,000,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-004
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan jalan Ruas Pesisir - Pesisir (R. 4168) Kec. Panarukan Dana Alokasi
Umum
750,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-005
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan jalan Ruas Bantal - Liwung - Samir (R. 404) Kec. Asembagus Dana Alokasi
Umum
1,500,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-006
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Jalan Ruas Blimbing - Pategalan (R. 59) Kec. Jatibanteng Dana Alokasi
Umum
2,500,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-007
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Jalan Ruas Tenggir - Mangaran (R.294) Kec. Mangaran - Panji Dana Alokasi
Umum
2,500,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-008
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Jalan Ruas Kalibagor - Kalibagor I (R.216) Kec. Situbondo Dana Alokasi
Umum
750,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-009
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Jalan Ruas Mlandingan Sumberpinang - Alas
Pinang (R.111)
Kec. Mlandingan Dana Alokasi
Umum
1,500,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-010
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Jalan Ruas Sumberejo - Tlogosari (
Sumbermalang ) ( R.83 )
Kec. Sumbermalang Dana Alokasi
Umum
1,000,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-011
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Jalan Ruas Kalianget - Lubawang Kidul - Tambeng
(R.8)
Kec. Banyuglugur Dana Alokasi
Umum
1,500,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-012
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Jalan Ruas Sumber Tengah - Patemon (R.129) Kec. Bungatan Dana Alokasi
Umum
750,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-013
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Jalan Ruas Bayeman - Tol tol (R.349) Kec. Arjasa Dana Alokasi
Umum
1,500,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-014
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Jalan Ruas Seliwung - Kotakan (R. 246) Kec. Panji Dana Alokasi
Umum
1,000,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-015
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Jalan Ruas Arjasa - Curah Tatal (R.351) Kec. Arjasa Dana Alokasi
Umum
1,000,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-016
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Jalan Ruas Semiring - Kp. Kaliasin (R.282) Kec. Mangaran Dana Alokasi
Umum
400,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-017
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Jalan Ruas Widoro Payung - Alas Tengah (R. 58) Kec. Sumbermalang Dana Alokasi
Umum
400,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-018
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Jalan Ruas Pesanggrahan (Walet) - Kumbangsari
(R. 357)
Kec. Jangkar Dana Alokasi
Umum
750,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-019
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Jalan Ruas Karangtekok - Pantai (R. 416) Kec. Banyuputih Dana Alokasi
Umum
1,250,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-020
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Jalan Ruas Sumberanyar - Sekarputih (R. 422) Kec. Banyuputih Dana Alokasi
Umum
1,500,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-021
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Batangan - Pandean (R.411) Kec. Banyuputih Dana Alokasi
Umum
1,000,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-022
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Jalan Ruas Banyuputih - Enoman (R. 430) Kec. Banyuputih Dana Alokasi
Umum
1,500,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-023
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Kapasitas Jalan Ruas A.yani - Kalbut (R.4198) Kec. Situbondo/Mangaran Dana Alokasi
Umum
12,000,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-024
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Jalan Ruas Panji Kidul - Taman (R. 249) Kec. Panji Dana Alokasi
Umum
1,000,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-025
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Jalan Ruas PG. Panji - Juglangan (R. 248) Kec. Panji Dana Alokasi
Umum
1,500,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-026
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Jalan Ruas Panji Lor - Simpang Empat (R. 326) Kec. Panji Dana Alokasi
Umum
500,000,000.00
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode Kegiatan / Sub kegiatan Lokasi Sumber Dana Plafond Anggaran
RENJA AWAL
1 2 3 4 5
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-027
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Jalan Ruas Kayumas (PTP - Asramaan - Pedati) (R.
341 - R. 342)
Kec. Arjasa Dana Alokasi
Umum
8,000,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-028
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Jalan Ruas Ketah - Suboh (R.105) Kec. Suboh Dana Alokasi
Umum
1,250,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-029
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Jalan Ruas Buduan - Panarukan (Link.023) KmSby
182+000
Kec. Kendit Dana Alokasi
Umum
5,000,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-030
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Ardirejo - Klampokan
(R.245)
Kec. Panji Dana Alokasi
Umum
1,000,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-031
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Jalan Ruas Curah Tatal - Telaga - Kacep (R.350)
Tahap 3
Kec. Arjasa Dana Alokasi
Umum
12,000,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-032
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Besuki - Wringin Anom
(Jatibanteng) ( R. 60 )
Kec. Besuki - Jatibanteng Dana Alokasi
Umum
1,500,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-033
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Jalan Ruas Sumberanyar ( SMP I ) - Sekarputih
Barat ( R.434 )
Kec. Banyuputih Dana Alokasi
Umum
1,500,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-034
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Jalan Ruas Suboh (Jalan Raya) - Pagar Carang -
Suboh (R.89)
Kec. Suboh Dana Alokasi
Umum
800,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-035
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Jalan Ruas Suboh - Dsn. Krajan - Bupong -
Merakan (R.5102)
Kec. Suboh Dana Alokasi
Umum
750,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-036
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Jalan Ruas Sidodadi - Cotek (R. 417) Kec. Banyuputih Dana Alokasi
Umum
1,300,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-037
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Jalan Ruas Sumberanyar (KUD) - Ranurejo (R.
423)
Kec. Banyuputih Dana Alokasi
Umum
750,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-038
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Jalan Ruas Rembes - Batu Labeng (R. 407) Kec. Asembagus Dana Alokasi
Umum
750,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-039
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Jalan Ruas Suboh (Gunung Malang) - Dawuhan
(Widuri) (R.93)
Kec. Suboh Dana Alokasi
Umum
750,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-040
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Jalan Ruas Peleyan Barat - Peleyan Timur ( R. 180
)
Kec. Panarukan Dana Alokasi
Umum
1,000,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-041
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Kapasitas Jalan Ruas PB. Sudirman - Jalan
Bondowoso ( R. 186 )
Kec. Panarukan Dana Alokasi
Umum
750,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-042
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Jalan Ruas Agel (Pasar Tekok) - Pesanggrahan ( R.
355 )
Kec. Jangkar Dana Alokasi
Umum
750,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-043
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Jalan Ruas Curah Kalak - Awar-awar/ PLP ( R. 365
)
Kec. Jangkar Dana Alokasi
Umum
2,500,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-044
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Trigonco - Bantal (R.382) Kec. Asembagus Dana Alokasi
Umum
1,500,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-045
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Jalan Ruas Trigonco - Raasan (R.388) Kec. Asembagus Dana Alokasi
Umum
1,000,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-046
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Jalan Ruas Tenggir - Curah Jeru Timur (R.242) Kec. Panji Dana Alokasi
Umum
400,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-047
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Jalan Ruas Tribungan - Sumberanyar - Campoan
(R. 109)
Kec. Mlandingan Dana Alokasi
Umum
500,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-048
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Bungatan - Suboh ( R. 128 ) Kec. Bungatan Dana Alokasi
Umum
1,500,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-049
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan jalan Ruas Mlandingan Wetan - Tegal Cina
(R.140)
Kec. Bungatan Dana Alokasi
Umum
1,000,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-050
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan jalan Ruas Curah Jeru Barat - Jalan irigasi (R.241) Kec. Panji Dana Alokasi
Umum
1,200,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-051
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Jalan Ruas Jatibanteng - Curah Suri Atas (R.80) Kec. Jatibanteng Dana Alokasi
Umum
1,750,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-052
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Demung - Widoro Payung
(R.30)
Kec. Besuki Dana Alokasi
Umum
500,000,000.00
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode Kegiatan / Sub kegiatan Lokasi Sumber Dana Plafond Anggaran
RENJA AWAL
1 2 3 4 5
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-053
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Jalan Ruas PB.Sudirman - Mandaran - Demung
(R.4056)
Kec. Besuki Dana Alokasi
Umum
500,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-054
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Lamongan - Kayumas (PTP) (
R. 340 )
Kec. Arjasa Dana Alokasi
Umum
2,000,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-055
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Pemeliharaan Jalan Ruas Basuki Rahmad - Pemuda (R. 4272)
(Jl. Argopuro) (DAK)
Kec. Panji Dana Alokasi
Khusus Fisik
3,000,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-056
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Struktur Jalan Ruas Anggrek - Seroja (R. 4204)
(DAK)
Kec. Situbondo Dana Alokasi
Khusus Fisik
3,000,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-057
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Struktur Jalan Ruas Seroja - Sucipto (R. 4205)
(DAK)
Kec. Situbondo Dana Alokasi
Khusus Fisik
3,000,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-058
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Jalan Ruas Widoropayung - Baderan (R.31) Kec. Besuki Dana Alokasi
Umum
2,000,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-059
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Jalan Ruas Kom - Gelung ( R. 172 ) Kec. Panarukan Dana Alokasi
Umum
750,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-060
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Jalan Ruas Banyuglugur - Selobanteng (R.1) Kec. Banyuglugur Dana Alokasi
Umum
750,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-061
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Jalan Ruas Banyuglugur - Talempong (R.2) Kec. Banyuglugur Dana Alokasi
Umum
750,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-062
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Jalan Ruas Kendit - Rajekwesi (R. 163) Kec. Kendit Dana Alokasi
Umum
750,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-063
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Jalan Ruas Jatibanteng - Kembangsari (R. 70) Kec. Jatibanteng Dana Alokasi
Umum
1,500,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-064
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Jalan Ruas SKB - Bukkolan ( R.337 ) Kec. Arjasa Dana Alokasi
Umum
750,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-065
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Jalan Ruas Lamongan ( Pabrik Biting ) - Tanggulun
( R.330 )
Kec. Arjasa Dana Alokasi
Umum
750,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-066
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Jalan Ruas Kedungdowo - Krajan - Timur Curah (
R.334 )
Kec. Arjasa Dana Alokasi
Umum
500,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-067
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Jalan Ruas Arjasa - Karon - Ketowan ( R. 6437 ) Kec. Arjasa Dana Alokasi
Umum
750,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-068
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Jalan Ruas Palangan - Jangkar ( R.361 ) Kec. Jangkar Dana Alokasi
Umum
750,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-069
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Jalan Ruas Jangkar ( Koramil ) - Wringin Anom (
R.377 )
Kec. Asembagus Jangkar Dana Alokasi
Umum
750,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-070
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Curah Kalak - Pariyaan ( R.
364 )
Kec. Jangkar Dana Alokasi
Umum
500,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-071
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Jalan Ruas Pesanggrahan ( SD ) - Kekantor Desa (
R.403 )
Kec. Jangkar Dana Alokasi
Umum
500,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-072
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Jalan Ruas Curah Kalak - Gadingan ( R.359 ) Kec. Jangkar Dana Alokasi
Umum
750,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-073
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Jalan Ruas Curah Kalak - Pedati ( R.367 ) Kec. Jangkar Dana Alokasi
Umum
750,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-074
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Jalan Ruas Asrama PLP - SMP 3 ( R.397 ) Kec. Asembagus Dana Alokasi
Umum
750,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-075
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Jalan Ruas Kedunglo - Penjalinan ( R.395 ) Kec. Asembagus Dana Alokasi
Umum
750,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-076
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Jalan Ruas Sukorejo Timur - Nyamplong ( R. 425 ) Kec. Banyuputih Dana Alokasi
Umum
750,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-077
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Kapasitas Jalan Ruas Wringin Anom - Gelung ( R.
177 ) Tahap 4
Kec. Panarukan Bantuan
Keuangan
Provinsi
3,000,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-078
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Kapasitas Jalan Ruas Olean - Duwet ( R. 316 )
Tahap 1
Kec. Panarukan Dana Alokasi
Umum
15,000,000,000.00
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode Kegiatan / Sub kegiatan Lokasi Sumber Dana Plafond Anggaran
RENJA AWAL
1 2 3 4 5
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-079
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Kapasitas Jalan Ruas Sumberkolak - Kilensari
(R.4164)
Kec. Panarukan Bantuan
Keuangan
Provinsi
2,000,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-080
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Jalan Ruas PB.Sudirman - Kandang (R.126) Kec. Situbondo Dana Alokasi
Umum
3,000,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-081
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Basuki Rahmad - Pemuda
(Jl.Irian Jaya ) (R.4266)
Kec. Panji Dana Alokasi
Umum
1,500,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-082
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas .Irian Jaya - Madura ( Jl.
Bawean ) (R.4269)
Kec. Panji Dana Alokasi
Umum
400,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-083
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Bawean - Jawa ( Jl. Sepudi
)(R.4268)
Kec. Panji Dana Alokasi
Umum
400,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-084
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas .Irian Jaya - Madura ( Jl.
Jawa) (R.4267)
Kec. Panji Dana Alokasi
Umum
400,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-085
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Basuki Rahmad - Pemuda
(Jl.Madura ) (R.4270)
Kec. Panji Dana Alokasi
Umum
1,200,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-086
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Kilensari - Kendit (R.166) Kec. Kendit Dana Alokasi
Umum
2,000,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-087
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan jalan Ruas Wringin anom - Patemon (R. 72) Kec. Jatibanteng Dana Alokasi
Umum
1,000,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-088
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan jalan Ruas Bantal - Pariopo (R. 406) Kec. Asembagus Dana Alokasi
Umum
800,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-089
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Jalan Ruas Mimbaan - Mimbaan I (R.259) Kec. Panji Dana Alokasi
Umum
350,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-090
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Jalan Ruas Mimbaan - Mimbaan II (R.261) Kec. Panji Dana Alokasi
Umum
450,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-091
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Jalan Ruas Baderan - Taman Kursi (R. 84) Kec. Sumbermalang Dana Alokasi
Umum
1,500,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-092
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Jalan Ruas Kedungdowo - Bengko Sabe (R.332) Kec. Arjasa Dana Alokasi
Umum
750,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-093
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Aktualisasi Ruas Jalan Kabupaten Wilayah Kabupaten SitubondoDana Alokasi
Umum
50,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-094
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Survey Leger Jalan Wilayah UPT Panji (DAU) Tersebar Wilayah UPT Panji Dana Alokasi
Umum
100,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-095
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Survey Leger Jalan Wilayah UPT Besuki (DAU) Tersebar Wilayah UPT BesukiDana Alokasi
Umum
100,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-096
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Survey Leger Jalan Wilayah UPT Asembagus (DAU) Tersebar Wilayah UPT AsembagusDana Alokasi
Umum
100,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-097
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Penyediaan Jasa sambang Jalan Kab. Situbondo Dana Alokasi
Umum
2,628,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-098
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Kapasitas Jalan Ruas Kapongan - Juglangan (R.
311)
Kec. Kapongan Dana Alokasi
Umum
3,000,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-099
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Pengadaan Bahan O dan P UPT Bina Marga Kab. Situbondo Dana Alokasi
Umum
200,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-100
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Pemeliharaan Jalan Ruas Balung - Alas Sumur ( R.142 ) Kec. Kendit Dana Alokasi
Umum
350,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-101
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Pemeliharaan Jalan Ruas Kp.Pacalan - Kp.Tambak Ukir Ds
Tambak Ukir ( R.6459)
Kec. Kendit Dana Alokasi
Umum
1,725,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-102
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Jalan Ruas Gudang ( TK ) - Wringin Anom R.4378 Kec. Asembagus Dana Alokasi
Umum
2,000,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-103
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Jalan Ruas Sokaan jerugan - Gunung Putri R.106 Kec. Suboh Dana Alokasi
Umum
300,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-104
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Jalan Ruas Ketah - Pesisir R.106 Kec. Suboh Dana Alokasi
Umum
2,000,000,000.00
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode Kegiatan / Sub kegiatan Lokasi Sumber Dana Plafond Anggaran
RENJA AWAL
1 2 3 4 5
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-105
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Jalan Ruas Wringin Anom - Tegal Barat ( R.68 ) Kec. Panarukan Dana Alokasi
Umum
1,500,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-106
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Jalan Ruas Gelung - Duwet ( R.174 ) Kec. Panarukan Dana Alokasi
Umum
400,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-107
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Pemeliharaan Jalan Ruas Kapongan - Kalbut ( R.279 ) Kec. Kapongan Dana Alokasi
Umum
1,700,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-108
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Jalan Ruas Curah Cottok - Wonokoyo -
Landangan ( R.315 )
Kec. Kapongan Dana Alokasi
Umum
500,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-109
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Jalan Ruas Gebangan - Landangan ( R.305 ) Kec. Kapongan Dana Alokasi
Umum
1,850,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-110
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Jalan Ruas Battal - Manteng ( R.247 ) Kec. Panji Dana Alokasi
Umum
1,500,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-111
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Pembangunan Penahan Badan Jalan Ruas Arjuna - Panji Kidul (
R.256 )
Kec. Panji Dana Alokasi
Umum
200,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-112
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Jalan Ruas Anggrek ( RSUD ) - Wijaya Kusuma
(JL.Irigasi ) ( R.6445)
Kec. Situbondo Dana Alokasi
Umum
500,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-113
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Jalan Ruas Timur Curah - Baltok ( R.339 ) Kec. Jangkar Dana Alokasi
Umum
1,000,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-114
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Jalan Ruas Mlandingan Wetan - Trebungan (
R.124 )
Kec. Mlandingan Dana Alokasi
Umum
375,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-115
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Struktur Jalan Ruas Baderan - Taman Kursi ( R.84
)
Kec. Sumbermalang Dana Alokasi
Umum
200,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-116
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Struktur Jalan Ruas Baderan - Cikasur ( R.88 ) Kec. Sumbermalang Dana Alokasi
Umum
200,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-117
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Pembuatan Penahan Badan Jalan Ruas Baderan - Taman Kursi
( R.84 )
Kec. Sumbermalang Dana Alokasi
Umum
100,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-118
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Struktur Jalan Ruas Widoro Payung - Baderan (
R.31 )
Kec. Sumbermalang Dana Alokasi
Umum
200,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-119
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Jalan Ruas Bantal - Pariopo ( R.406 ) Kec. Banyuputih Dana Alokasi
Umum
150,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-120
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Pemeliharaan Berkala Jalan Banyuputih - Enoman ( R.430 ) Kec. Banyuputih Dana Alokasi
Umum
200,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-121
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Jalan Ruas Sumberkolak - Ardiwilis ( R.181 ) Kec. Panarukan Dana Alokasi
Umum
200,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-122
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Jalan Ruas Sumberkolak - Tribungan ( R.182 ) Kec. Panarukan Dana Alokasi
Umum
200,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-123
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Jalan Ruas Singoyudo - Ketowan ( R.336)
Lanjutan
Kec. Arjasa Dana Alokasi
Umum
200,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-124
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Jalan Ruas Bantal - Lowa ( R.405 ) Kec. Asembagus Dana Alokasi
Umum
200,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-125
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Jalan Ruas Kp.Pacalan - Kp.Tambak Ukir Ds
Tambak Ukir R.6459
Kec. Kendit Dana Alokasi
Umum
400,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-126
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Jalan Ruas Dsn. Pesanggrahan - Agel ( R.353 ) Kec. Jangkar Dana Alokasi
Umum
150,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-127
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan jalan ruas Arjasa-Curah Tatal (R.351) Kec. Jangkar Dana Alokasi
Umum
250,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-128
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Jalan Ruas Pasar Nangka - Banongan ( R.6443) Kec. Jangkar Dana Alokasi
Umum
200,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.001-129
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Peningkatan Jalan Ruas Lubawang Kidul - Kalianget (Dsn
Reces) (R.11)
Kec. Banyuglugur Dana Alokasi
Umum
200,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.002-001
Rehabilitasi/pemeliharaan
jembatan
Rehabilitasi Jembatan Selomukti Kec. Bungatan - Suboh Dana Alokasi
Umum
1,500,000,000.00
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode Kegiatan / Sub kegiatan Lokasi Sumber Dana Plafond Anggaran
RENJA AWAL
1 2 3 4 5
1.1.03.1.1.03.01.00.17.002-002
Rehabilitasi/pemeliharaan
jembatan
Rehabilitasi Jembatan Alas Bayur Kec. Mlandingan Dana Alokasi
Umum
2,000,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.002-003
Rehabilitasi/pemeliharaan
jembatan
Rehabilitasi Jembatan Wringin Anom Gelung III Kec. Panarukan Dana Alokasi
Khusus Fisik
1,500,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.002-004
Rehabilitasi/pemeliharaan
jembatan
Rehabilitasi Jembatan Olean Duwet I Kec. Situbondo Dana Alokasi
Khusus Fisik
1,750,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.002-005
Rehabilitasi/pemeliharaan
jembatan
Rehabilitasi Jembatan Olean Duwet II Kec. Situbondo Dana Alokasi
Khusus Fisik
1,750,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.002-006
Rehabilitasi/pemeliharaan
jembatan
Rehabilitasi Jembatan A. Yani - Kalbut Kec. Mangaran Dana Alokasi
Khusus Fisik
1,500,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.002-007
Rehabilitasi/pemeliharaan
jembatan
Rehabilitasi Jembatan Sukorejo Kec. Banyuputih Dana Alokasi
Umum
1,750,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.002-008
Rehabilitasi/pemeliharaan
jembatan
Rehabilitasi Jembatan Mangaran - Trebungan II Kec. Mangaran Dana Alokasi
Khusus Fisik
1,400,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.17.002-009
Rehabilitasi/pemeliharaan
jembatan
Rehabilitasi Jembatan Kapongan - Kalbut I Kec. Kapongan Dana Alokasi
Khusus Fisik
1,500,000,000.00
18 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN
JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN
LAINNYA
1.1.03.1.1.03.01.00.18.001-001
Rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi
Perbaikan Fasilitas O Dan P Irigasi untuk UPT Pengelolaan
Sumber Daya Air pada DPUPR Kab. Situbondo
Kab. Situbondo Dana Alokasi
Umum
200,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.18.001-002
Rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi
Pengadaan Bahan O dan P Irigasi Untuk UPT Pengelolaan
Sumber Daya Air pada DPUPR Kab. Situbondo
Kab. Situbondo Dana Alokasi
Umum
200,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.18.001-003
Rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi
Pemasangan dan Pengadaan Alat Komunikasi Untuk UPT
Pengelolaan Sumber Daya Air pada DPUPR Kab. Situbondo
Kab. Situbondo Dana Alokasi
Umum
200,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.18.001-004
Rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi
Pengadaan Alat Peraga dan Papan Operasi Untuk UPT
Pengelolaan Sumber Daya Air pada DPUPR Kab. Situbondo
Kab. Situbondo Dana Alokasi
Umum
200,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.18.001-005
Rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi
Pengembangan Dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif Kab. Situbondo Dana Alokasi
Umum
200,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.18.001-006
Rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi
Kesekretariatan Komir Irigasi Kab. Situbondo Dana Alokasi
Umum
100,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.18.001-007
Rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi
Peningkatan Kemampuan Kapasitas Juru dan Kepala UPTD Kab. Situbondo Dana Alokasi
Umum
250,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.18.001-008
Rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kab. Situbondo Dana Alokasi
Umum
1,301,664,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.18.001-009
Rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi
Rehabilitasi Rutin Jaringan Irigasi UPT Pengelolaan Sumber
Daya Air Suboh
Kab. Situbondo Dana Alokasi
Umum
150,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.18.001-010
Rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi
Rehabilitasi Rutin Jaringan Irigasi UPT Pengelolaan Sumber
Daya Air Situbondo
Kab. Situbondo Dana Alokasi
Umum
150,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.18.001-011
Rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi
Rehabilitasi Rutin Jaringan Irigasi UPT Pengelolaan Sumber
Daya Air Arjasa
Kab. Situbondo Dana Alokasi
Umum
150,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.18.001-012
Rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi
Rehabilitasi Saluran Tersier Jalan Anggrek Kelurahan Patokan Kab. Situbondo Dana Alokasi
Umum
550,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.18.001-013
Rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi
Rehabilitasi Dam Nogosromo dan Perkuatan Tangkis sungai Kec. Besuki Dana Alokasi
Umum
14,000,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.18.001-014
Rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi
Rehabilitasi Saluran Irigasi Tersier D.I Banyuputih Kec. Asembagus Dana Alokasi
Umum
200,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.18.001-015
Rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi
Rehabilitasi Saluran Irigasi Tersier Desa Kesambirampak Kec. Kapongan Dana Alokasi
Umum
200,000,000.00
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode Kegiatan / Sub kegiatan Lokasi Sumber Dana Plafond Anggaran
RENJA AWAL
1 2 3 4 5
1.1.03.1.1.03.01.00.18.001-016
Rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi
Rehabilitasi Saluran Irigasi tersier Dusun Wringin Timur Desa
Wringinanom
Kec. Panarukan Dana Alokasi
Umum
150,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.18.001-017
Rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi
Perbaikan Saluran Sekunder Palangan Kec. Jangkar Dana Alokasi
Umum
200,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.18.001-018
Rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi
Rehabilitasi Saluran Tersier Desa Wringinanom Kec. Asembagus Dana Alokasi
Umum
300,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.18.001-019
Rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi
Rehabilitasi Saluran Tersier Desa Asembagus Kec. Asembagus Dana Alokasi
Umum
300,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.18.001-020
Rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi
Rehabilitasi Saluran Tersier Desa Curah Jeru Kec. Panji Dana Alokasi
Umum
200,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.18.001-021
Rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi
Rehabilitasi Saluran Sekunder Bloro Kec. Jatibanteng Dana Alokasi
Umum
400,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.18.001-022
Rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi
Pengeboran dan Pengadaan Pompa Dusun Leduk Desa
Sumberrejo
Kec. Banyuputih Dana Alokasi
Umum
200,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.18.001-023
Rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi
Pengeboran dan Pengadaan Pompa Dusun Mandira Desa
Sumberejo
Kec. Banyuputih Dana Alokasi
Umum
200,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.18.001-024
Rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi
Pembangunan Peredam Energi Dam Dawuhan Kec. Suboh Dana Alokasi
Umum
3,000,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.18.001-025
Rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi
Rehabilitasi Daerah Irigasi Batu Remuk Kec. Mlandingan Dana Alokasi
Khusus Fisik
190,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.18.001-026
Rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi
Rehabilitasi Daerah Irigasi Sbr Kolpoh Kec. Banyuputih Dana Alokasi
Khusus Fisik
500,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.18.001-027
Rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi
Rehabilitasi Daerah Irigasi Bunut Kec. Banyuglugur Dana Alokasi
Khusus Fisik
450,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.18.001-028
Rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi
Rehabilitasi Daerah Irigasi Wangkal B Kec. Mlandingan Dana Alokasi
Khusus Fisik
350,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.18.001-029
Rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi
Rehabilitasi Daerah Irigasi Kamar Kec. Mlandingan Dana Alokasi
Khusus Fisik
300,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.18.001-030
Rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi
Rehabilitasi Daerah Irigasi Kokap Kec. Mlandingan Dana Alokasi
Khusus Fisik
300,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.18.001-031
Rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi
Rehabilitasi Daerah Irigasi Tambak Ukir - Siguwo Kec. Kendit Dana Alokasi
Khusus Fisik
1,510,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.18.001-032
Rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi
Rehabilitasi Daerah Irigasi Manggar Kec. Arjasa Dana Alokasi
Khusus Fisik
350,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.18.001-033
Rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi
Rehabilitasi Daerah Irigasi Klompang II Kec. Mlandingan Dana Alokasi
Khusus Fisik
350,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.18.001-034
Rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi
Rehabilitasi Daerah Irigasi Palangan Kec. Jangkar Dana Alokasi
Khusus Fisik
700,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.18.001-035
Rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi
Rehabilitasi Daerah Irigasi Pregin A Kec. Bungatan Dana Alokasi
Khusus Fisik
700,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.18.001-036
Rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi
Rehabilitasi Daerah Irigasi Sekarputih Kec. Banyuputih Dana Alokasi
Khusus Fisik
600,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.18.001-037
Rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi
Rehabilitasi Daerah Irigasi Kalorkoran Kec. Banyuputih Dana Alokasi
Khusus Fisik
600,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.18.001-038
Rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi
Rehabilitasi Daerah Irigasi Legung Kec. Kapongan Dana Alokasi
Khusus Fisik
600,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.18.001-039
Rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi
Rehabilitasi Waduk Ketowan Kec. Arjasa Dana Alokasi
Umum
2,600,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.18.001-040
Rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi
Pembangunan Embung Desa Olean Kec. Situbondo Dana Alokasi
Umum
800,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.18.001-041
Rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi
Pembangunan Embung Desa Bletok Kec. Bungatan Dana Alokasi
Umum
1,000,000,000.00
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode Kegiatan / Sub kegiatan Lokasi Sumber Dana Plafond Anggaran
RENJA AWAL
1 2 3 4 5
1.1.03.1.1.03.01.00.18.001-042
Rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi
Pembangunan Penunjang Dam Liwung (Tanian Lanjeng) Kec. Asembagus Dana Alokasi
Umum
3,000,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.18.001-043
Rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi
Perkuatan Saluran Irigasi Sekunder Duwet Kec. Panarukan Dana Alokasi
Umum
2,500,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.18.001-044
Rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi
Aktualisasi Data Pengairan UPT Pengelolaan Sumber Daya Air
Suboh
Kab. Situbondo Dana Alokasi
Umum
100,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.18.001-045
Rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi
Aktualisasi Data Pengairan UPT Pengelolaan Sumber Daya Air
Situbondo
Kab. Situbondo Dana Alokasi
Umum
100,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.18.001-046
Rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi
Aktualisasi Data Pengairan UPT Pengelolaan Sumber Daya Air
Arjasa
Kab. Situbondo Dana Alokasi
Umum
100,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.18.001-047
Rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi
Rehabilitasi Saluran Sekunder Biting Kec. Besuki Dana Alokasi
Umum
1,000,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.18.001-048
Rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi
Rehabilitasi Jaringan Tersier Dakoan Kec. Kapongan Dana Alokasi
Umum
500,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.18.001-050
Rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi
Pembangunan Embung Desa Bletok Kec. Bungatan Dana Alokasi
Umum
1,000,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.18.001-051
Rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi
Rehabilitasi Embung Desa Mimbaan Kec. Panji Dana Alokasi
Umum
800,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.18.001-052
Rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi
Rehabilitasi Jaringan irigasi tersier bl. 4 kanan Desa Bloro Kec. Besuki Dana Alokasi
Umum
450,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.18.001-053
Rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi
Rehabilitasi Jaringan irigasi tersier Blok Kalabengan Desa
Kapongan
Kec. Kapongan Dana Alokasi
Umum
430,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.18.001-054
Rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi
Rehabilitasi Jaringan irigasi tersier Blok Arcah Desa
Sumberanyar
Kec. Jatibanteng Dana Alokasi
Umum
850,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.18.001-055
Rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi
Perbaikan Saluran Sekunder Palangan Kec. Jangkar Dana Alokasi
Umum
400,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.18.001-063
Rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi
Rehabilitasi Jaringan Irigasi tersier blok kujuk desa Blimbing Kec. Besuki Dana Alokasi
Umum
150,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.18.001-067
Rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi
Rehabilitasi Jaringan irigasi Desa Peleyan Kec. Kapongan Dana Alokasi
Umum
150,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.18.001-068
Rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi
Rehabilitasi jaringan irigasi kp. Sagaran Desa Blimbing Kec. Besuki Dana Alokasi
Umum
150,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.18.001-069
Rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi
Rehabilitasi jaringan irigasi Blok Klompang Desa Langkap Kec. Besuki Dana Alokasi
Umum
150,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.18.001-070
Rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi
Rehabilitasi jaringan irigasi Dusun Asta Desa Arjasa Kec. Arjasa Dana Alokasi
Umum
150,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.18.002-001
Rehabilitasi/pemeliharaan
normalisasi saluran sungai
Normalisasi Dan Perkuatan Tangkis Kali Merakan Kec. Mlandingan Dana Alokasi
Umum
1,000,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.18.002-002
Rehabilitasi/pemeliharaan
normalisasi saluran sungai
Normalisasi dan Perkuatan Tangkis Avour Panji permai Kec. Panji Dana Alokasi
Umum
400,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.18.002-003
Rehabilitasi/pemeliharaan
normalisasi saluran sungai
Normalisasi dan Perkuatan Tangkis Avour Tokelan Kec. Panji Dana Alokasi
Umum
1,700,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.18.002-004
Rehabilitasi/pemeliharaan
normalisasi saluran sungai
Normalisasi Dan Perkuatan Tangkis Kali Avour Raije Kec. Mangaran Dana Alokasi
Umum
400,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.18.002-005
Rehabilitasi/pemeliharaan
normalisasi saluran sungai
Normalisasi Dan Perkuatan Tangkis Kali Basiyan Desa
Patemon
Kec. Jatibanteng Dana Alokasi
Umum
2,300,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.18.002-006
Rehabilitasi/pemeliharaan
normalisasi saluran sungai
Normalisasi Dan Perkuatan Tangkis Kali Plalangan Kec. Bungatan Dana Alokasi
Umum
850,000,000.00
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode Kegiatan / Sub kegiatan Lokasi Sumber Dana Plafond Anggaran
RENJA AWAL
1 2 3 4 5
1.1.03.1.1.03.01.00.18.002-007
Rehabilitasi/pemeliharaan
normalisasi saluran sungai
Normalisasi Dan Perkuatan Tangkis Kali Curah Udang Kec. Bungatan Dana Alokasi
Umum
1,500,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.18.002-009
Rehabilitasi/pemeliharaan
normalisasi saluran sungai
Normalisasi Sungai Klatakan Kec. Panarukan Dana Alokasi
Umum
6,000,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.18.002-011
Rehabilitasi/pemeliharaan
normalisasi saluran sungai
Normalisasi Avour Wringin Anom Kec. Panarukan Dana Alokasi
Umum
1,700,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.18.002-017
Rehabilitasi/pemeliharaan
normalisasi saluran sungai
Normalisasi Avour Desa Wringin Anom Kec. Panarukan Dana Alokasi
Umum
200,000,000.00
19 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR
MINUM DAN AIR LIMBAH
1.1.03.1.1.03.01.00.19.001-001
Penyediaan prasarana dan
sarana air minum bagi
masyarakat
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Desa Ketah Kecamatan Suboh Dana Alokasi
Khusus Fisik
800,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.19.001-002
Penyediaan prasarana dan
sarana air minum bagi
masyarakat
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Desa Dawuan Kecamatan Suboh Dana Alokasi
Khusus Fisik
800,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.19.001-003
Penyediaan prasarana dan
sarana air minum bagi
masyarakat
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Desa
Sumberanyar
Kecamatan Banyuputih Dana Alokasi
Khusus Fisik
900,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.19.001-004
Penyediaan prasarana dan
sarana air minum bagi
masyarakat
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Desa Sopet
(Dusun Galingan)
Kecamatan Jangkar Dana Alokasi
Khusus Fisik
900,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.19.001-005
Penyediaan prasarana dan
sarana air minum bagi
masyarakat
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Desa Gunung
Malang
Kecamatan Suboh Dana Alokasi
Khusus Fisik
900,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.19.001-006
Penyediaan prasarana dan
sarana air minum bagi
masyarakat
Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum Desa Sopet (Dusun
Panapan)
Kecamatan Jangkar Dana Alokasi
Khusus Fisik
600,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.19.001-007
Penyediaan prasarana dan
sarana air minum bagi
masyarakat
Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum Desa Jatibanteng
(Dusun Dau)
Kecamatan Jatibanteng Dana Alokasi
Khusus Fisik
700,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.19.001-008
Penyediaan prasarana dan
sarana air minum bagi
masyarakat
Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum Desa Bantal Kecamatan Asembagus Dana Alokasi
Khusus Fisik
600,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.19.001-009
Penyediaan prasarana dan
sarana air minum bagi
masyarakat
Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Dana Alokasi
Khusus Fisik
600,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.19.001-010
Penyediaan prasarana dan
sarana air minum bagi
masyarakat
Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum Desa Landangan Kecamatan Kapongan Dana Alokasi
Khusus Fisik
550,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.19.001-011
Penyediaan prasarana dan
sarana air minum bagi
masyarakat
Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum Desa Curah Tatal
(Dusun Mindi)
Kecamatan Arjasa Dana Alokasi
Umum
700,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.19.001-012
Penyediaan prasarana dan
sarana air minum bagi
masyarakat
Rehabilitasi Sistem Penyediaan Air Minum Desa Jatisari (
Dusun Bendusa )
Kecamatan Arjasa Dana Alokasi
Umum
1,000,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.19.001-013
Penyediaan prasarana dan
sarana air minum bagi
masyarakat
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Desa
Kembangsari ( Dusun Tampelan )
Kecamatan Jatibanteng Dana Alokasi
Umum
700,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.19.001-014
Penyediaan prasarana dan
sarana air minum bagi
masyarakat
Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum Desa Semambung Kecamatan Jatibanteng Dana Alokasi
Umum
1,000,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.19.001-015
Penyediaan prasarana dan
sarana air minum bagi
masyarakat
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Desa
Sumberargo
Kecamatan Sumbermalang Dana Alokasi
Umum
700,000,000.00
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode Kegiatan / Sub kegiatan Lokasi Sumber Dana Plafond Anggaran
RENJA AWAL
1 2 3 4 5
1.1.03.1.1.03.01.00.19.001-016
Penyediaan prasarana dan
sarana air minum bagi
masyarakat
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Desa Tanjung
Pecinan
Kecamatan Sumbermalang Dana Alokasi
Umum
850,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.19.001-017
Penyediaan prasarana dan
sarana air minum bagi
masyarakat
Pemeliharaan Rutin SPAM di Kabupaten Situbondo Kab. Situbondo Dana Alokasi
Umum
150,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.19.001-018
Penyediaan prasarana dan
sarana air minum bagi
masyarakat
Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum Dusun Pacalan
Desa Tambakukir
Kec. Kendit Dana Alokasi
Khusus Fisik
850,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.19.001-019
Penyediaan prasarana dan
sarana air minum bagi
masyarakat
Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum Desa Sliwung Kec. Panji Dana Alokasi
Umum
200,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.19.001-020
Penyediaan prasarana dan
sarana air minum bagi
masyarakat
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Wisata Cikasur Kec. Sumbermalang Dana Alokasi
Umum
1,500,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.19.001-021
Penyediaan prasarana dan
sarana air minum bagi
masyarakat
Rehab Sistem Penyediaan Air Minum Desa Tepos Kec. Banyuglugur Dana Alokasi
Umum
800,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.19.001-022
Penyediaan prasarana dan
sarana air minum bagi
masyarakat
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Desa
Kembangsari
Kec. Jangkar Dana Alokasi
Umum
600,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.19.001-023
Penyediaan prasarana dan
sarana air minum bagi
masyarakat
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Desa Rajekwesi Kec. Kendit Dana Alokasi
Umum
700,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.19.001-024
Penyediaan prasarana dan
sarana air minum bagi
masyarakat
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Desa Tanjung
Kamal
Kec. Mangaran Dana Alokasi
Umum
75,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.19.001-025
Penyediaan prasarana dan
sarana air minum bagi
masyarakat
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Desa Kalisari Kec. Banyuglugur Dana Alokasi
Umum
200,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.19.001-026
Penyediaan prasarana dan
sarana air minum bagi
masyarakat
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Desa Curah Suri Kec. Jatibanteng Dana Alokasi
Umum
200,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.19.001-027
Penyediaan prasarana dan
sarana air minum bagi
masyarakat
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Desa Curah
Tatal
Kec. Arjasa Dana Alokasi
Umum
200,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.19.001-028
Penyediaan prasarana dan
sarana air minum bagi
masyarakat
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Desa Curah
Tatal Dusun Telaga
Kec. Arjasa Dana Alokasi
Umum
1,100,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.19.001-029
Penyediaan prasarana dan
sarana air minum bagi
masyarakat
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Desa Curah
Tatal Dusun Cobbuk
Kec. Arjasa Dana Alokasi
Umum
200,000,000.00
20 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN
CEPAT TUMBUH
1.1.03.1.1.03.01.00.20.001-001
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kab. Situbondo Dana Alokasi
Umum
25,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.20.002-001
Survey dan Pemetaan Identifikasi dan Klasifikasi Bangunan yang Ber- IMB dan tidak
Ber-IMB
Kec. Besuki - Kec. BanyuglugurDana Alokasi
Umum
300,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.20.002-002
Survey dan Pemetaan Pelaksanaan Verifikasi Gambar Perencanaan Kabupaten DPUPR Dana Alokasi
Umum
20,800,000.00
21 PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN
1.1.03.1.1.03.01.00.21.001-001
Pembangunan jalan dan
jembatan perdesaan
Pembangunan Jalan Lingkungan Timur PG. Panji Kel. Mimbaan Kec. Panji Dana Alokasi
Umum
200,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.21.001-002
Pembangunan jalan dan
jembatan perdesaan
Rehabilitasi Jalan Lingkungan Gg. VI Jl. Argopuro Kec. Panji Dana Alokasi
Umum
300,000,000.00
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode Kegiatan / Sub kegiatan Lokasi Sumber Dana Plafond Anggaran
RENJA AWAL
1 2 3 4 5
1.1.03.1.1.03.01.00.21.001-003
Pembangunan jalan dan
jembatan perdesaan
Rehabilitasi Jalan Lingkungan RW 13 Kel. Mimbaan Kec. Panji Dana Alokasi
Umum
200,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.21.001-004
Pembangunan jalan dan
jembatan perdesaan
Rehabilitasi Jalan Lingkungan RW 04 Lingk. Krajan Kel.
Patokan
Kec. Situbondo Dana Alokasi
Umum
150,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.21.001-005
Pembangunan jalan dan
jembatan perdesaan
Peningkatan Jalan Lingkungan Plaosa Kel. Patokan Kec. Situbondo Dana Alokasi
Umum
100,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.21.001-006
Pembangunan jalan dan
jembatan perdesaan
Rehabilitasi Jalan Lingkungan Lingk. Mulya Utama Kel.
Patokan
Kec. Situbondo Dana Alokasi
Umum
150,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.21.001-007
Pembangunan jalan dan
jembatan perdesaan
Rehabilitasi Jalan Lingkungan Liposos Kec. Panji Dana Alokasi
Umum
1,000,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.21.001-008
Pembangunan jalan dan
jembatan perdesaan
Rehabilitasi Jalan Lingkungan (Inspeksi) RW 03 Lingkungan
Dam Kel. Dawuhan
Kec. Situbondo Dana Alokasi
Umum
450,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.21.001-009
Pembangunan jalan dan
jembatan perdesaan
Rehabilitasi Jalan Lingkungan (Inspeksi) RW 02 Lingkungan
Paraaman Kel. Dawuhan
Kec. Situbondo Dana Alokasi
Umum
450,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.21.001-010
Pembangunan jalan dan
jembatan perdesaan
Rehabilitasi Jalan Lingkungan Plaosa RW 03 Kel. Patokan Kec. Situbondo Dana Alokasi
Umum
100,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.21.001-011
Pembangunan jalan dan
jembatan perdesaan
Rehabilitasi Jalan Lingkungan Krajan Kel. Patokan Kec. Situbondo Dana Alokasi
Umum
100,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.21.001-012
Pembangunan jalan dan
jembatan perdesaan
Rehabilitasi Jalan Lingkungan Mulya Utama Kel. Patokan Kec. Situbondo Dana Alokasi
Umum
80,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.21.001-013
Pembangunan jalan dan
jembatan perdesaan
Rehabilitasi Jalan Lingkungan Belakang Tanjung Kel. Mimbaan Kec.Panji Dana Alokasi
Umum
20,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.21.001-014
Pembangunan jalan dan
jembatan perdesaan
Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kel. Mimbaan Kec.Panji Dana Alokasi
Umum
125,000,000.00
24 PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG
1.1.03.1.1.03.01.00.24.001-001
Penyusunan kebijakan
tentang penyusunan
rencana tata ruang
Penyusunan Naskah Akademik Revisi RTRW Kabupaten
Situbondo
DPUPR Dana Alokasi
Umum
300,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.24.001-002
Penyusunan kebijakan
tentang penyusunan
rencana tata ruang
Sinkronisasi RDTR Kawasan Perkotaan Kecamatan Panji DPUPR Dana Alokasi
Umum
300,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.24.001-003
Penyusunan kebijakan
tentang penyusunan
rencana tata ruang
Pembuatan Peta Dasar Kawasan Perkotaan Kecamatan
Situbondo
DPUPR Dana Alokasi
Umum
300,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.24.001-004
Penyusunan kebijakan
tentang penyusunan
rencana tata ruang
Pembuatan Peta Dasar Kawasan Perkotaan Kecamatan Besuki DPUPR Dana Alokasi
Umum
300,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.24.001-005
Penyusunan kebijakan
tentang penyusunan
rencana tata ruang
Penyusunan KLHS untuk Revisi RTRW DPUPR Dana Alokasi
Umum
300,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.24.001-006
Penyusunan kebijakan
tentang penyusunan
rencana tata ruang
Fasilitasi Kegiatan TKPRD DPUPR Dana Alokasi
Umum
700,000,000.00
26 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
KEBINAMARGAAN
1.1.03.1.1.03.01.00.26.001-001
Rehabilitasi/pemeliharaan
alat-alat berat
Perbaikan rutin alat - alat berat DPUPR Dana Alokasi
Umum
50,000,000.00
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode Kegiatan / Sub kegiatan Lokasi Sumber Dana Plafond Anggaran
RENJA AWAL
1 2 3 4 5
1.1.03.1.1.03.01.00.26.002-001
Pembuatan dan
Pemasangan Patok
Pembuatan dan Pemasangan Patok Kab. Situbondo Dana Alokasi
Umum
200,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.26.003-001
Pengadaan Alat - Alat
Berat
Pengadaan Beghoe Loader DPUPR Dana Alokasi
Umum
1,500,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.26.003-002
Pengadaan Alat - Alat
Berat
Pengadaan Vibratori Roller 3 Ton DPUPR Dana Alokasi
Umum
1,500,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.26.004-001
Penunjang Operasional
Rutin dan Penanganan
Darurat Lingkup Pekerjaan
Umum
Operasional Rutin Penanganan Darurat Ke -Pu -An Kab. Situbondo Dana Alokasi
Umum
200,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.26.005-001
Pembangunan Sarana dan
Prasarana kawasan wisata
Pembangunan parkir Rengganis Kec. Sumbermalang Dana Alokasi
Umum
3,500,000,000.00
27 PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR
1.1.03.1.1.03.01.00.27.001-001
Rehabilitasi dan
pemeliharaan bantaran
dan tanggul sungai
Perkuatan Tangkis Avour Desa Asembagus Kec. Asembagus Dana Alokasi
Umum
650,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.27.001-002
Rehabilitasi dan
pemeliharaan bantaran
dan tanggul sungai
Perkuatan Tangkis Sungai Bajul Mati Kec. Banyuputih Dana Alokasi
Umum
3,000,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.27.001-004
Rehabilitasi dan
pemeliharaan bantaran
dan tanggul sungai
Perkuatan Tangkis Sungai Desa Juglangan Kec. Kapongan Dana Alokasi
Umum
500,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.27.001-005
Rehabilitasi dan
pemeliharaan bantaran
dan tanggul sungai
Pengadaan Bahan Banjiran Kab. Situbondo Dana Alokasi
Umum
500,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.27.001-007
Rehabilitasi dan
pemeliharaan bantaran
dan tanggul sungai
Perkuatan Tangkis Kali Kokap Kec. Mlandingan Dana Alokasi
Umum
600,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.27.001-009
Rehabilitasi dan
pemeliharaan bantaran
dan tanggul sungai
Perkuatan Tangkis Kali Basiyan Desa Langkap Kec. Besuki Dana Alokasi
Umum
500,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.27.001-010
Rehabilitasi dan
pemeliharaan bantaran
dan tanggul sungai
Perkuatan Tangkis Kali Bales Kec. Besuki Dana Alokasi
Umum
1,700,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.27.001-011
Rehabilitasi dan
pemeliharaan bantaran
dan tanggul sungai
Perkuatan Tangkis Kali Panji Kidul Kec. Panji Dana Alokasi
Umum
600,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.27.001-013
Rehabilitasi dan
pemeliharaan bantaran
dan tanggul sungai
Perkuatan Tangkis Sungai Silutung Desa Semiring Kec. Mangaran Dana Alokasi
Umum
700,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.27.001-014
Rehabilitasi dan
pemeliharaan bantaran
dan tanggul sungai
Perkuatan Tangkis Avour Panji Lor Kec. Panji Dana Alokasi
Umum
2,000,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.27.001-015
Rehabilitasi dan
pemeliharaan bantaran
dan tanggul sungai
Perkuatan Tangkis Avour Pengkepeng Kelurahan Mimbaan Kec. Panji Dana Alokasi
Umum
400,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.27.001-016
Rehabilitasi dan
pemeliharaan bantaran
dan tanggul sungai
Perkuatan Tangkis Kali Sampean Lama Kec. Situbondo Dana Alokasi
Umum
800,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.27.001-017
Rehabilitasi dan
pemeliharaan bantaran
dan tanggul sungai
Perkuatan Avour Desa Peleyan Kec. Kapongan Dana Alokasi
Umum
400,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.27.001-018
Rehabilitasi dan
pemeliharaan bantaran
dan tanggul sungai
Perkuatan Saluran Pembuang Desa Buduan Kec. Suboh Dana Alokasi
Umum
400,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.27.001-019
Rehabilitasi dan
pemeliharaan bantaran
dan tanggul sungai
Perkuatan Tangkis Kali Curah Kalak Desa Gadingan Kec. Jangkar Dana Alokasi
Umum
600,000,000.00
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode Kegiatan / Sub kegiatan Lokasi Sumber Dana Plafond Anggaran
RENJA AWAL
1 2 3 4 5
1.1.03.1.1.03.01.00.27.001-020
Rehabilitasi dan
pemeliharaan bantaran
dan tanggul sungai
Perbaikan Tangkis Kali Lobawang Desa Lobawang Kec. Banyuglugur Dana Alokasi
Umum
1,500,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.27.001-021
Rehabilitasi dan
pemeliharaan bantaran
dan tanggul sungai
Perbaikan Tangkis Kali Desa Seletreng Kec. Kapongan Dana Alokasi
Umum
450,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.27.001-022
Rehabilitasi dan
pemeliharaan bantaran
dan tanggul sungai
Pembangunan Bronjong Kab. Situbondo Dana Alokasi
Umum
500,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.27.001-023
Rehabilitasi dan
pemeliharaan bantaran
dan tanggul sungai
Perkuatan Tangkis Kali Banyuputih Kec. Besuki Dana Alokasi
Umum
2,000,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.27.001-024
Rehabilitasi dan
pemeliharaan bantaran
dan tanggul sungai
Perkuatan Tangkis Kali Deluwang Desa Ketah Kec. Suboh Dana Alokasi
Umum
14,000,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.27.001-025
Rehabilitasi dan
pemeliharaan bantaran
dan tanggul sungai
Perkuatan Tangkis Kali Dsn Gunung Leng-Leng Desa
Sumberejo
Kec. Besuki Dana Alokasi
Umum
2,000,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.27.001-026
Rehabilitasi dan
pemeliharaan bantaran
dan tanggul sungai
Perkuatan Tangkis Kali Deluwang desa Dawuhan Kec. Suboh Dana Alokasi
Umum
3,000,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.27.001-027
Rehabilitasi dan
pemeliharaan bantaran
dan tanggul sungai
Perkuatan Tangkis Kali Deluwang desa gunung putri Kec. Suboh Dana Alokasi
Umum
1,700,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.27.001-028
Rehabilitasi dan
pemeliharaan bantaran
dan tanggul sungai
Perkuatan Tangkis Sungai Silutung Desa Semiring Kec. Mangaran Dana Alokasi
Umum
700,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.27.001-031
Rehabilitasi dan
pemeliharaan bantaran
dan tanggul sungai
Perkuatan tangkis Kali Lubawang hilir dam setimbo Kec. Besuki Dana Alokasi
Umum
750,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.27.001-032
Rehabilitasi dan
pemeliharaan bantaran
dan tanggul sungai
Perkuatan tangkis Kali Lubawang desa Bloro Kec. Besuki Dana Alokasi
Umum
900,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.27.001-033
Rehabilitasi dan
pemeliharaan bantaran
dan tanggul sungai
Perkuatan tangkis Kali desa Kalimas Kec. Besuki Dana Alokasi
Umum
1,100,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.27.001-034
Rehabilitasi dan
pemeliharaan bantaran
dan tanggul sungai
Perkuatan tangkis Kali penjalinan Desa Suboh Kec. Suboh Dana Alokasi
Umum
3,000,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.27.001-047
Rehabilitasi dan
pemeliharaan bantaran
dan tanggul sungai
Perkuatan tangkis Kali klatakan Desa Banyuglugur Kec. Banyuglugur Dana Alokasi
Umum
2,500,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.27.001-048
Rehabilitasi dan
pemeliharaan bantaran
dan tanggul sungai
Perkuatan Tangkis Kali Desa Seletreng Kec. Kapongan Dana Alokasi
Umum
200,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.27.001-049
Rehabilitasi dan
pemeliharaan bantaran
dan tanggul sungai
Perkuatan Tangkis Kali Desa Panji Kidul Kec. Panji Dana Alokasi
Umum
400,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.27.001-050
Rehabilitasi dan
pemeliharaan bantaran
dan tanggul sungai
Perkuatan tangkis Kali Jumain Kec. Besuki Dana Alokasi
Umum
200,000,000.00
1.1.03.1.1.03.01.00.27.001-051
Rehabilitasi dan
pemeliharaan bantaran
dan tanggul sungai
Perkuatan tangkis Kali dusun Keperan Desa Tanjung Pecinan Kec. Mangaran Dana Alokasi
Umum
200,000,000.00
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SITUBONDO
Target Renja
PD Tahun
2018 (n-2)
Realisasi
Renja PD
Tahun 2018
(n-2)
Tingkat
Realisaasi (%)
Realisasi Capaian
Program Kegiatan s/d
Tahun berjalan 2019
(Tahun n-1)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10= (5+7+9) 11=(10/4)
Belanja Pegawai
Program pelayanan administrasi
perkantoran
100%
1.1.03.1.1.03.01.
00.01.001.001
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai yang
tersedia
473 Lembar 440 Lembar 450 lembar 450 lembar 100 473 Lembar 1363 288.16
1.1.03.1.1.03.01.
00.01.002.001
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Jumlah tagihan jasa
listrik, telepon dan air
48 tagihan 48 Tagihan 48 Tagihan 48 Tagihan 100 48 Tagihan 144 300.00
1.1.03.1.1.03.01.
00.01.004.001
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan
dinas yang perlu
pembayaran pajak,
stnk dan uji kir
100 unit 100 Unit 104 Unit 100 Unit 96.15 100 Unit 300 300.00
1.1.03.1.1.03.01.
00.01.005.001
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Jumlah honor
pengelola yang di-SK-
kan
25 orang 20 Orang 33 Pejabat 24 Pejabat 72.73 25 orang 69 276.00
1.1.03.1.1.03.01.
00.01.006.001
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Volume kantor yang
dibersihkan
350 m2 4500 m2 5000 m2 5000 m2 100 4500 m2 14000 311.11
1.1.03.1.1.03.01.
00.01.008.001
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis alat tulis kantor
yang dibutuhkan
19 jenis 19 Jenis 19 Jenis 19 Jenis 100 19 jenis 57 300.00
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
PD s/d Tahun Berjalan (Tahun 2019)
Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD Dan
Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2019 (Tahun Berjalan)
Kabupaten Situbondo
KODEUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcomes) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra PD)
Tahun 2020
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kagiatan s/d
Tahun 2017 (n-
3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2017)Target
Program dan
Kegiatan
(Renja PD)
Tahun (n-1)
Target Renja
PD Tahun
2018 (n-2)
Realisasi
Renja PD
Tahun 2018
(n-2)
Tingkat
Realisaasi (%)
Realisasi Capaian
Program Kegiatan s/d
Tahun berjalan 2019
(Tahun n-1)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
PD s/d Tahun Berjalan (Tahun 2019)
KODEUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcomes) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra PD)
Tahun 2020
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kagiatan s/d
Tahun 2017 (n-
3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2017)Target
Program dan
Kegiatan
(Renja PD)
Tahun (n-1)
1.1.03.1.1.03.01.
00.01.009.001
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah cetak dan
penggandaan yang
dibutuhkan
48000
lembar dan
140 Buku
118660
Lembar dan
573 buku
150514
Lembar dan
85 Buku
150514
Lembar dan
85 Buku
125.80 48000
lembar dan
140 Buku
317174 660.78
1.1.03.1.1.03.01.
00.01.010.001
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jenis komponen listrik
yang diperlukan
7 jenis 7 jenis 6 jenis 6 jenis 100 7 jenis 19 271.43
1.1.03.1.1.03.01.
00.01.013.001
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
Jenis media massa 2 media 2 media 2 media 2 media 100 2 media 6 300.00
1.1.03.1.1.03.01.
00.01.015.001
Penyediaan Makanan dan Minuman jumlah makanan dan
minuman untuk rapat
500 Kotak 970 Kotak 1191 kotak 967 kotak 81.19 500 Kotak 2437 487.40
1.1.03.1.1.03.01.
00.01.016.001
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Ke Luar Daerah serta Dalam Daerah
Jumlah pelaksanaan
koordinasidan
konsultasi yang
dilaksanakan
50 Kali 143 Kali 504 Kali 510 Kali 101.19 50 Kali 703 1406.00
1.1.03.1.1.03.01.
00.01.021.001
Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis
(THL)
jumlah honor THL
yang dibiayai
4 Orang 4 Orang 4 Orang 4 Orang 100 4 Orang 12 300.00
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
100%
1.1.03.1.1.03.01.
00.02.003.001
Pembangunan Fasilitas Disabilitas Jumlah Fasilitas yang
dibangun
1 Unit 1 Unit 100 - 1 100.00
1.1.03.1.1.03.01.
00.02.009.001
Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah perlengkapan
kantor yang
diperlukan
5 Unit 14 Unit 18 Unit 18 Unit 100 5 Unit 37 740.00
1.1.03.1.1.03.01.
00.02.015.001
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Jumlah gedung kantor
yang dipelihara
500 M2 1300 m2 583 M2 583 M2 100 500 M2 2383 476.60
Target Renja
PD Tahun
2018 (n-2)
Realisasi
Renja PD
Tahun 2018
(n-2)
Tingkat
Realisaasi (%)
Realisasi Capaian
Program Kegiatan s/d
Tahun berjalan 2019
(Tahun n-1)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
PD s/d Tahun Berjalan (Tahun 2019)
KODEUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcomes) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra PD)
Tahun 2020
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kagiatan s/d
Tahun 2017 (n-
3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2017)Target
Program dan
Kegiatan
(Renja PD)
Tahun (n-1)
1.1.03.1.1.03.01.
00.02.017.001
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan
dinas yang dipelihara
100 Unit 100 Unit 104 Unit 104 Unit 100 100 Unit 304 304.00
1.1.03.1.1.03.01.
00.02.021.001
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan
kantor yang dipelihara
142 unit 143 unit 7 Jenis 7 Jenis 100 142 unit 292 204.20
1.1.03.1.1.03.01.
00.02.025.004
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Jumlah gedung yang
perlu direhab
- - 2Unit 2 Unit 100 - 2 100.00
Program peningkatan disiplin aparatur 100%
1.1.03.1.1.03.01.
00.09.001.001
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah pakaian dinas
yang dibutuhkan
272 stel 272 stel 272 stel 272 stel 100 272 stel 816 300.00
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
100%
1.1.03.1.1.03.01.
00.06.001.001
Penyusunan Laporan keuangan Akhir
Tahun
Jumlah dokumen
laporan keuangan
akhir tahun yang
disusun dengan benar
dan tepat waktu
1 Dokumen 1 Dokumen - - 1 Dokumen 2 200.00
1.1.03.1.1.03.01.
00.06.005.001
Penyusunan RKA dan DPA Jumlah dokumen RKA
dan DPA yang disusun
4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 100 4 Dokumen 12 300.00
1.1.03.1.1.03.01.
00.06.010.001
Penyusunan IKM, SPP, SOP,SPM Jumlah dokumen
standar pelayanan
dinas
4 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 100 4 Dokumen 14 350.00
Target Renja
PD Tahun
2018 (n-2)
Realisasi
Renja PD
Tahun 2018
(n-2)
Tingkat
Realisaasi (%)
Realisasi Capaian
Program Kegiatan s/d
Tahun berjalan 2019
(Tahun n-1)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
PD s/d Tahun Berjalan (Tahun 2019)
KODEUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcomes) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra PD)
Tahun 2020
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kagiatan s/d
Tahun 2017 (n-
3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2017)Target
Program dan
Kegiatan
(Renja PD)
Tahun (n-1)
Program Penyusunan Perencanaan
Pembangunan Daerah
100%
1.1.03.1.1.03.01.
00.07.002.001
Penyusunan Renja SKPD Jumlah dokumen renja
yang tersusun
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 1 Dokumen 2 200.00
1.1.03.1.1.03.01.
00.07.003.001
Penyusunan Pengendalian dan
Evaluasi Dokumen Perencanaan SKPD
Jumlah dokumen yang
dikendalikan dan
dievaluasi
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 1 Dokumen 2 200.00
Program Pelaksanaan Harjakasi 100%
1.1.03.1.1.03.01.
00.09.001.001
Mendukung Peringatan Hari Jadi
Kabupaten Situbondo(HARJAKASI)
Jumlah kegiatan yang
mendukung promosi
daerah
2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 100 2 kegiatan 6 300.00
Program Peningkatan Manajemen
Aset dan Barang Daerah
100%
1.1.03.1.1.03.01.
00.11.004.001
Inventarisasi Pemutakhiran Data Aset
Lahan Pengairan Untuk PAD
Jumlah lokasi aset
lahan pengairan yang
diinventaris
1 Kegiatan 2 UPT 1 UPT 1 UPT 100 1 Kegiatan 3 300.00
Program Pembangunan Jalan Dan
Jembatan
1.1.03.1.1.03.01.
00.15.001
Pembangunan jalan Panjang jalan yang
dibangun
4.750 meter 649 meter 7.200 Meter 10.744 Meter 149.22 4.750 meter 16143 339.85
1.1.03.1.1.03.01.
00.15.002.
Pembangunan jembatan Jumlah jembatan yang
dibangun
1 unit 3 Unit 1 unit 1 unit 100 1 unit 5 500.00
Program Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong-Gorong
1.1.03.1.1.03.01.
00.16.001.
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Panjang Saluran
Drainase/Gorong-
Gorongn yang
dibangun/ dipelihara
12.370
meter
11.431 meter 3.060 Meter 10.172
Meter
332.42 12.370
meter
33973 274.64
Target Renja
PD Tahun
2018 (n-2)
Realisasi
Renja PD
Tahun 2018
(n-2)
Tingkat
Realisaasi (%)
Realisasi Capaian
Program Kegiatan s/d
Tahun berjalan 2019
(Tahun n-1)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
PD s/d Tahun Berjalan (Tahun 2019)
KODEUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcomes) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra PD)
Tahun 2020
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kagiatan s/d
Tahun 2017 (n-
3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2017)Target
Program dan
Kegiatan
(Renja PD)
Tahun (n-1)
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jalan Dan Jembatan
1.1.03.1.1.03.01.
00.17.001.
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Panjang jalan yang
dipelihara
73.395
meter
75.659 meter 37.951
Meter
57.189
Meter
150.69 73.395
meter
206243 281.00
1.1.03.1.1.03.01.
00.17.002.
Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan Jumlah jembatan yang
dipelihara
1 unit 7 Unit 2 Unit 5Unit 250 1 unit 13 1300.00
1.1.03.1.1.03.01.
00.17.003.
Perencanaan Tekhnis Rehabilitasi Jalan
dan Jembatan
Jumlah dokumen
perencanaan yang
dibuat
- 10 Paket
1.1.03.1.1.03.01.
00.17.004.
Pendukung Kegiatan DAK Bidang
Infrastruktur Jalan (DAK P2D2)
- 15 unit -
1.1.03.1.1.03.01.
00.17.005.
Penunjang Kegiatan DAK Penugasan
Bidang Insfrastruktur Jalan
Jumlah koordinasi
yang diperlukan untuk
mendukung DAK
penugasan
- 15 kali 11 Kali 15 Kali 136.36 30 200.00
Program Pengembangan Dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan
Jaringan Pengairan Lainnya
1.1.03.1.1.03.01.
00.18.001.
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan
irigasi
Panjang jaringan irigasi
yang direhabilitasi /
dipelihara
5.235 meter 8.112 meter 2.631 Meter 5192,32
Meter
197.35 5.235 meter 18539.32 354.14
1.1.03.1.1.03.01.
00.18.002.
Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi
saluran sungai
Panjang jaringan irigasi
yang dinormalisasi
1.450 meter 3.719 meter 3.900 meter 4.901,07
meter
125.67 1.450 meter 10070.07 694.49
1.1.03.1.1.03.01.
00.18.003.
Perencanaan Tekhnis Rehabilitasi
Jaringan Irigasi
Jumlah dokumen
perencanaan rehab
jaringan irigasi yang
dihasilkan
- 7 Paket - -
Target Renja
PD Tahun
2018 (n-2)
Realisasi
Renja PD
Tahun 2018
(n-2)
Tingkat
Realisaasi (%)
Realisasi Capaian
Program Kegiatan s/d
Tahun berjalan 2019
(Tahun n-1)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
PD s/d Tahun Berjalan (Tahun 2019)
KODEUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcomes) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra PD)
Tahun 2020
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kagiatan s/d
Tahun 2017 (n-
3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2017)Target
Program dan
Kegiatan
(Renja PD)
Tahun (n-1)
1.1.03.1.1.03.01.
00.18.005.
Penunjang Kegiatan DAK Penugasan
Bidang Insfrastruktur Irigasi
Jumlah koordinasi
yang diperlukan untuk
mendukung DAK
penugasan
- 19 kali - -
Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah
1.1.03.1.1.03.01.
00.19.001.
Penyediaan prasarana dan sarana air
minum bagi masyarakat
Panjang spam yang
terbangun dan
terpelihara
12.500
meter
7.611 meter 30.600 Meter 36.712 Meter 119.97 12.500
meter
56823 454.58
1.1.03.1.1.03.01.
00.19.002.
Biaya Operasional Program
Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)
Jumlah koordinasi
dalam rangka program
penyediaan air bersih
didaerah rawan air
1 Kegiatan 1 Ls 1 Ls 1 Ls 100 1 Kegiatan 3 300.00
Program Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh
1.1.03.1.1.03.01.
00.20.002.001
Monitoring dan Evaluasi Pembinaan
Jasa Konstruksi
Jumlah badan usaha
(jakon) yang
terverifikasi dan dibina
200 Badan
Usaha
200 Badan
Usaha
200 Badan
Usaha
200 Badan
Usaha100 200 Badan
Usaha
3 300.00
1.1.03.1.1.03.01.
00.20.002.001
Identifikasi dan Klasifikasi Bangunan
yang Ber- IMB dan tidak Ber-IMB
Jumlah IMB yang
teridentifikasi dan
terklasifikasi
2 Wilayah 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan 100 2 Wilayah 4 200.00
Program Pembangunan Infrastruktur
Perdesaan
1.1.03.1.1.03.01.
00.21.001.
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan
jembatan perdesaan
Panjang jalan
lingkungan yang
dibangun dan
terpelihara
545 meter 280 meter 550 Meter 681 Meter 123.82 545 meter 1506 276.33
Target Renja
PD Tahun
2018 (n-2)
Realisasi
Renja PD
Tahun 2018
(n-2)
Tingkat
Realisaasi (%)
Realisasi Capaian
Program Kegiatan s/d
Tahun berjalan 2019
(Tahun n-1)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
PD s/d Tahun Berjalan (Tahun 2019)
KODEUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcomes) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra PD)
Tahun 2020
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kagiatan s/d
Tahun 2017 (n-
3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2017)Target
Program dan
Kegiatan
(Renja PD)
Tahun (n-1)
1.1.03.1.1.03.01.
00.21.002.
Pembangunan jalan dan jembatan
perdesaan
Panjang jalan
lingkungan yang
dibangun dan
terpelihara
420 meter 312 meter 440 Meter 568 Meter 129.09 420 meter 1300 309.52
Program Perencanaan Tata Ruang
1.1.03.1.1.03.01.
00.24.001.001
Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah (Raperda) tentang Rencana
Detail Tata Ruang
Jumlah Raperda yang
dibuat
1 Kegiatan 1 Dokumen 1 Wilayah 1 Wilayah 100 1 Wilayah 3 300.00
1.1.03.1.1.03.01.
00.24.008.001
Sinkronisasi Rencana Detail Tata
Ruang Kawasan (RDTRK)
Jumlah kawasan detail
tata ruang
- 1 Kawasan 1 Kawasan 2 Kawasan 100 - 3 300.00
1.1.03.1.1.03.01.
00.24.010.001
Fasilitasi Kegiatan Badan Koordinasi
Penataan Ruang Daerah (BKPRD)
Jumlah koordinasi
yang dilakukan
1 Kegiatan 10 Kali 10 Kali 20 Kali 100 1 Kegiatan 40 400.00
Program Pembangunan Sistem
Informasi/Database
1.1.03.1.1.03.01.
00.25.001.
Penyusunan Sistem informasi/data
base Sumber Daya Air
Jumlah luasan daerah
irigasi yang didatabase
- 1 Ls 11 DI 13 DI 118.18 2 200.00
1.1.03.1.1.03.01.
00.25.002.
Penyusunan sistem informasi/data
base jalan
Jumlah ruas jalan yang
didatabase
- 1 Ls 24 Ruas Jalan 24 Ruas Jalan
(101,93 Km)100 2 200.00
1.1.03.1.1.03.01.
00.25.003
Penyusunan sistem informasi/data
base jalan Lingkungan
Jumlah luasan jalan
lingkungan yang
didatabase
- - 56.458 Meter 56.458 Meter 100 2 200.00
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kebinamargaan
1103.110301.26.
001
Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat
berat
jumlah alat berat yang
diperbaiki
1 unit 1 Ls 1 Unit 1 Unit 100 1 unit 3 300.00
Target Renja
PD Tahun
2018 (n-2)
Realisasi
Renja PD
Tahun 2018
(n-2)
Tingkat
Realisaasi (%)
Realisasi Capaian
Program Kegiatan s/d
Tahun berjalan 2019
(Tahun n-1)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
PD s/d Tahun Berjalan (Tahun 2019)
KODEUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcomes) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra PD)
Tahun 2020
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kagiatan s/d
Tahun 2017 (n-
3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2017)Target
Program dan
Kegiatan
(Renja PD)
Tahun (n-1)
1103.110301.26.
002
Pembuatan dan Pemasangan Patok Jumlah patok yang
dibuat dan dipasang
200 buah 100 buah 100 Buah 145 Buah 145 200 buah 445.00 222.50
1103.110301.26.
003
Pengadaan Alat - Alat Berat Jumlah kios yang
dibangun
- 3 Unit 2 Unit 2 Unit 100 5 166.67
1103.110301.26.
007
Pembangunan Sarana dan Prasarana
kawasan wisata
Jumlah saran dan
prasarana wisata yang
dibangun
1 unit 1 Unit 1 Unit 100 1 unit 3 300.00
1103.110301.26.
008
Penunjang Operasional Rutin dan
Penanganan
Darurat Lingkup Pekerjaan Umum
Jumlah lokasi
penanganan darurat
yang ditangani
5 Lokasi 5 Lokasi 100 5 Lokasi 10 200.00
Program Pengendalian Banjir
1.1.03.1.1.03.01.
00.27.001.
Rehabilitasi dan pemeliharaan
bantaran dan tanggul sungai
Panjang bantaran dan
tanggul sungai yang
direhab dan dipelihara
5.940 meter 720 meter 745 Meter 784,1 Meter 105.25 5.940 meter 7444.10 125.32
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SITUBONDO
Tahun 2018
(thn n-2)
Tahun 2019
(thn n-1)
Tahun 2020
(thn n)
Tahun 2021
(thn n+1)
Tahun 2018
(thn n-2)
Tahun 2019
(thn n-1)
Tahun 2020
(thn n)
Tahun 2021
(thn n+1)
1 3
1 Jumlah materai yang
tersedia
266 Lembar 473 Lembar 473 Lembar 473 Lembar 450 lembar 100 lembar 663 Lembar
2 Jumlah tagihan jasa
listrik, telepon dan air
48 Tagihan 48 Tagihan 48 Tagihan 48 Tagihan 48 Tagihan 12 Tagihan 48 Tagihan
3 Jumlah kendaraan
dinas yang perlu
pembayaran pajak,
stnk dan uji kir
100 Unit 100 Unit 100 Unit 100 Unit 104 Unit 4 unit 100 Unit
4 Jumlah honor
pengelola yang di-SK-
kan
25 Orang 25 orang 25 orang 25 orang 33 Pejabat 2 orang 25 orang
5 Jumlah gedung yang
dibersihkan
4500 m2 4500 m2 4500 m2 4500 m2 5000 m2 4500 m2 3 Gedung
6 Jenis alat tulis kantor
yang dibutuhkan
19 Jenis 19 jenis 19 jenis 19 jenis 19 Jenis 19 jenis
7 Jumlah cetak dan
penggandaan yang
dibutuhkan
117683
Lembar dan
100 buku
48000
lembar dan
140 Buku
117683
Lembar dan
100 buku
117683
Lembar dan
100 buku
150514
Lembar dan
85 Buku
28.200
lembar & 13
buku
125.000
Lembar dan
130 buku
8 Jenis komponen listrik
yang diperlukan
7 jenis 7 jenis 7 jenis 7 jenis 6 jenis 6 jenis 7 jenis
9 Jenis media massa 2 media 2 media 2 media 2 media 2 media 2 media 2 media
Catatan
Analisis
Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
NO
Indikator Kinerja Program
(Outcomes) / Kegiatan
(Output)
SPM /
Standar
Nasional
IKK
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
Tahun 2018
(thn n-2)
Tahun 2019
(thn n-1)
Tahun 2020
(thn n)
Tahun 2021
(thn n+1)
Tahun 2018
(thn n-2)
Tahun 2019
(thn n-1)
Tahun 2020
(thn n)
Tahun 2021
(thn n+1)
Catatan
AnalisisNO
Indikator Kinerja Program
(Outcomes) / Kegiatan
(Output)
SPM /
Standar
Nasional
IKK
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
10 jumlah makanan dan
minuman untuk rapat
500 Kotak 500 Kotak 500 Kotak 500 Kotak 1191 kotak 150 kotak 1300 Kotak
11 Jumlah pegawai yang
melaksanakan
koordinasi dan
konsultasi
22 Kali 50 Kali 27 Kali 27 Kali 504 Kali 92 kali 52 Orang
12 jumlah honor THL
yang dibiayai
4 Orang 4 Orang 4 Orang 4 Orang 4 Orang 4 orang 4 Orang
13 Jumlah perlengkapan
kantor yang
diperlukan
4 unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit 18 Unit 9 unit 5 Unit
14 Jumlah gedung kantor
yang dipelihara
500 m2 500 M2 500 M2 500 M2 583 M2 3 Gedung
15 Jumlah kendaraan
dinas yang dipelihara
100 Unit 100 Unit 100 Unit 100 Unit 104 Unit 100 unit 100 Unit
16 Jumlah perlengkapan
kantor yang dipelihara
142 unit 142 unit 142 unit 142 unit 142 unit 6 unit 142 unit
17 Jumlah rumah dinas
yang perlu direhab
- - - - 1 Unit 2 Unit 3 Unit
18 Jumlah gedung yang
perlu direhab
- - - - 1 Unit 3 Unit 1 Unit
18 Jumlah pakaian dinas
yang dibutuhkan
267 Stel 272 stel 267 Stel 267 Stel 272 stel 272 Stel
Tahun 2018
(thn n-2)
Tahun 2019
(thn n-1)
Tahun 2020
(thn n)
Tahun 2021
(thn n+1)
Tahun 2018
(thn n-2)
Tahun 2019
(thn n-1)
Tahun 2020
(thn n)
Tahun 2021
(thn n+1)
Catatan
AnalisisNO
Indikator Kinerja Program
(Outcomes) / Kegiatan
(Output)
SPM /
Standar
Nasional
IKK
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
19 Jumlah dokumen
laporan keuangan
akhir tahun yang
disusun dengan benar
dan tepat waktu
- - - - 1 Dokumen
20 Jumlah dokumen RKA
dan DPA yang disusun
4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 2 Dokumen 4 Dokumen
21 Jumlah dokumen
standar pelayanan
dinas
5 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 5 Dokumen 4 Dokumen
22 Jumlah dokumen renja
yang tersusun
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
23 Jumlah dokumen yang
dikendalikan dan
dievaluasi
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
24 Jumlah kegiatan yang
mendukung promosi
daerah
2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan
25 Jumlah lokasi aset
lahan pengairan yang
diinventaris
1 UPT 1 Kegiatan 1 UPT 1 UPT 1 UPT 1 UPT
26 Panjang jalan yang
dibangun
6.000 meter 4.750 meter 4.000 meter 4.000 meter 10.744 Meter 2.300 meter
27 Jumlah jembatan yang
dibangun
2 unit 1 unit 2 unit 2 unit 1 unit 2 unit
Tahun 2018
(thn n-2)
Tahun 2019
(thn n-1)
Tahun 2020
(thn n)
Tahun 2021
(thn n+1)
Tahun 2018
(thn n-2)
Tahun 2019
(thn n-1)
Tahun 2020
(thn n)
Tahun 2021
(thn n+1)
Catatan
AnalisisNO
Indikator Kinerja Program
(Outcomes) / Kegiatan
(Output)
SPM /
Standar
Nasional
IKK
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
28 Panjang Saluran
Drainase/Gorong-
Gorongn yang
dibangun/ dipelihara
1.430 meter 12.370 meter 1.670 meter 1.670 meter 10.172 Meter 13.680 meter
29 Panjang jalan yang
dipelihara
6.500 meter 73.395 meter 8.000 meter 8.000 meter 57.189 Meter 27.130 meter
30 Jumlah jembatan yang
dipelihara
3 unit 1 unit 3 unit 3 unit 5Unit 8 unit
31 Jumlah dokumen
perencanaan yang
dibuat
4 Dokumen - 4 Dokumen 4 Dokumen -
32 Jumlah koordinasi
yang diperlukan untuk
mendukung DAK
penugasan
7 Kali - 7 Kali 7 Kali 15 Kali 7 Kali
33 Panjang jaringan
irigasi yang
direhabilitasi /
dipelihara
9.000 meter 5.235 meter 11.500 meter 11.500 meter 5192,32
Meter
5.530 meter
34 Panjang jaringan
irigasi yang
dinormalisasi
1.869 meter 1.450 meter 2.434 meter 2.434 meter 4.901,07
meter
1.460 meter
35 Jumlah dokumen
perencanaan rehab
jaringan irigasi yang
dihasilkan
7 Dokumen - - - - -
Tahun 2018
(thn n-2)
Tahun 2019
(thn n-1)
Tahun 2020
(thn n)
Tahun 2021
(thn n+1)
Tahun 2018
(thn n-2)
Tahun 2019
(thn n-1)
Tahun 2020
(thn n)
Tahun 2021
(thn n+1)
Catatan
AnalisisNO
Indikator Kinerja Program
(Outcomes) / Kegiatan
(Output)
SPM /
Standar
Nasional
IKK
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
36 Jumlah koordinasi
yang diperlukan untuk
mendukung DAK
penugasan
7 kali - - - - 7 Kali
37 Panjang spam yang
terbangun dan
terpelihara
SPM/stand
ar nasional
1.400 meter 12.500 meter 1.300 meter 1.300 meter 36.712 Meter 34.000 meter
38 Jumlah koordinasi
dalam rangka program
penyediaan air bersih
didaerah rawan air
1 Ls 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Ls 11 Kali
39 Jumlah badan usaha
(jakon) yang
terverifikasi dan dibina
200 Badan
Usaha
200 Badan
Usaha
200 Badan
Usaha
200 Badan
Usaha
200 Badan
Usaha
200 Badan
Usaha
40 Jumlah IMB yang
teridentifikasi dan
terklasifikasi
2 Wilayah 2 Wilayah 4 Wilayah 4 Wilayah 1 Kawasan 2 Kecamatan
41 Panjang jalan
lingkungan yang
dibangun dan
terpelihara
500 meter 545 meter 500 meter 500 meter 681 Meter 2.675 meter
42 Panjang jalan
lingkungan yang
dibangun dan
terpelihara
500 meter 420 meter 500 meter 500 meter 568 Meter 500 meter
Tahun 2018
(thn n-2)
Tahun 2019
(thn n-1)
Tahun 2020
(thn n)
Tahun 2021
(thn n+1)
Tahun 2018
(thn n-2)
Tahun 2019
(thn n-1)
Tahun 2020
(thn n)
Tahun 2021
(thn n+1)
Catatan
AnalisisNO
Indikator Kinerja Program
(Outcomes) / Kegiatan
(Output)
SPM /
Standar
Nasional
IKK
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
43 Jumlah Raperda yang
dibuat
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Wilayah 1 Dokumen
44 Jumlah kawasan detail
tata ruang
2 Kawasan - 2 Kawasan 2 Kawasan 2 Kawasan 2 Kawasan
45 Jumlah koordinasi
yang dilakukan
10 Kali 1 Kegiatan 10 Kali 10 Kali 20 Kali 10 Kali
46 Jumlah luasan daerah
irigasi yang didatabase
20 DI - - - 13 DI - 14 DI -
47 Jumlah ruas jalan yang
didatabase
12 Ruas Jalan - - - 24 Ruas Jalan
(101,93 Km)
- 4.000 Meter -
Penyusunan sistem
informasi/data base
jalan Lingkungan
56.458 Meter - - - 56.458 Meter - - -
48 jumlah alat berat yang
diperbaiki
1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 Unit 1 unit
49 Jumlah patok yang
dibuat dan dipasang
46 Patok 200 buah 68 Buah 68 Buah 145 Buah 68 Buah
50 Jumlah kios yang
dibangun
2 Unit - 2 Unit 2 Unit 2 Unit -
51 Jumlah saran dan
prasarana wisata yang
dibangun
- 1 unit 1 Unit 1 Unit
Penunjang
Operasional Rutin dan
Penanganan
Darurat Lingkup
Pekerjaan Umum
5 Lokasi - - - 5 Lokasi - 7 Lokasi -
Tahun 2018
(thn n-2)
Tahun 2019
(thn n-1)
Tahun 2020
(thn n)
Tahun 2021
(thn n+1)
Tahun 2018
(thn n-2)
Tahun 2019
(thn n-1)
Tahun 2020
(thn n)
Tahun 2021
(thn n+1)
Catatan
AnalisisNO
Indikator Kinerja Program
(Outcomes) / Kegiatan
(Output)
SPM /
Standar
Nasional
IKK
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
52 Panjang bantaran dan
tanggul sungai yang
direhab dan dipelihara
3.000 meter 5.940 meter 6.500 meter 6.500 meter 784,1 Meter 980 meter
Program / Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget Capain
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu IndikatifProgram / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capain
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 2 4 3 5 6 2 4 3 5 6 8
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Cakupan Layanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Jumlah materai yang tersedia 663 Lembar 3,978,000 Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Jumlah materai yang tersedia 663 Lembar 3,978,000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Jumlah tagihan jasa listrik, telepon
dan air 48 Tagihan 366,000,000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Jumlah tagihan jasa listrik, telepon
dan air 48 tagihan 366,000,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Jumlah kendaraan dinas yang perlu
pembayaran pajak, stnk dan uji kir 100 Unit 75,000,000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Jumlah kendaraan dinas yang perlu
pembayaran pajak, stnk dan uji kir 100 unit 75.000.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Jumlah honor pengelola yang di-SK-
kan 25 Orang 222,390,000 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Jumlah honor pengelola yang di-SK-
kan 30 orang 222,390,000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Jumlah gedung yang dibersihkan 4500 M2 90,741,000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Volume kantor yang dibersihkan 3 Gedung 90,741,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Jenis alat tulis kantor yang
dibutuhkan 19 Jenis 85,000,000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Jenis alat tulis kantor yang
dibutuhkan 19 jenis 85,000,000
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Jumlah cetak dan penggandaan yang
dibutuhkan
117683 Lembar
+ 100 Buku 40,000,000 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Jumlah cetak dan penggandaan yang
dibutuhkan
125.000 Lembar
dan 130 buku 40,000,000
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Jenis komponen listrik yang
diperlukan 7 Jenis 7,962,200 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Jenis komponen listrik yang
diperlukan 7 jenis 7,962,200
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Jenis media massa 2 Media 9,600,000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Jenis media massa 2 media 9,600,000
Kebutuhan Makanan dan Minuman Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
jumlah makanan dan minuman untuk
rapat 500 Kotak 14,500,000 Kebutuhan Makanan dan Minuman Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
jumlah makanan dan minuman untuk
rapat 1.300 Kotak 14,500,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah serta dalam daerah
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Jumlah pegawai yang melaksanakan
koordinasi dan konsultasi27 Kali 300,000,000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah serta dalam daerah
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Jumlah pelaksanaan koordinasidan
konsultasi yang dilaksanakan 52 Orang 300,000,000
Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis (THL) Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
jumlah honor THL yang dibiayai 4 Orang 72,000,000 Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis (THL) Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
jumlah honor THL yang dibiayai 4 Orang 72,000,000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Jumlah pakaian dinas yang
dibutuhkan 267 Stel 68,000,000 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Jumlah pakaian dinas yang
dibutuhkan 272 stel 68.000.000,00
Mendukung Peringatan Hari Jadi
Kabupaten Situbondo(HARJAKASI)
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Jumlah kegiatan yang mendukung
promosi daerah 2 Event 20,000,000 Mendukung Peringatan Hari Jadi
Kabupaten Situbondo(HARJAKASI)
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Jumlah kegiatan yang mendukung
promosi daerah - -
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATURPengadaan Mobil Operasional TKPRD Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Jumlah kendaraan dinas yang
diadakan
1 Unit 300,000,000 Pengadaan Mobil Operasional TKPRD Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Jumlah kendaraan dinas yang
diadakan
- -
Pengadaan Mobil Operasional PAMSIMAS Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Jumlah perlengkapan kantor yang
diperlukan
1 Unit 300,000,000 Pengadaan Mobil Operasional PAMSIMAS Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Jumlah kendaraan dinas yang
diadakan
- -
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Jumlah gedung kantor yang dipelihara 5 Unit 650,000,000 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Jumlah peralatan kantor yang
diadakan
5 Unit 350,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Jumlah kendaraan dinas yang
dipelihara
500 M2 35,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Jumlah gedung kantor yang dipelihara 3 unit 35,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Jumlah perlengkapan kantor yang
dipelihara
100 Unit 534,400,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Jumlah kendaraan dinas kantor yang
dipelihara
100 Unit 534,400,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Jumlah gedung yang perlu direhab 1 Unit 47,430,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Jumlah peralatan kantor yang perlu
dipelihara
142 unit 47,430,000
Rehabilitasi Rumah Dinas PPA Sopet Kec. Jangkar Jumlah rumah dinas yang perlu
direhab
1 Unit 200,000,000 Rehabilitasi Rumah Dinas PPA Sopet Kec. Jangkar Jumlah rumah dinas yang perlu
direhab
1 Unit 200,000,000
Rehabilitasi Rumah Dinas Juru Pengairan
Bungatan
Kec. Bungatan Jumlah rumah dinas yang perlu
direhab
1 Unit 200,000,000 Rehabilitasi Rumah Dinas Juru Pengairan
Bungatan
Kec. Bungatan Jumlah rumah dinas yang perlu
direhab
1 Unit 200,000,000
Rehabilitasi Rumah Dinas Juru Pengairan
Sumber Waru
Kec. Banyuputih Jumlah rumah dinas yang perlu
direhab
1 Unit 200,000,000 Rehabilitasi Rumah Dinas Juru Pengairan
Sumber Waru
Kec. Banyuputih Jumlah rumah dinas yang perlu
direhab
1 Unit 200,000,000
Rehabilitasi Kantor Ex Perwakilan Bina
Marga Wilayah Panarukan Beserta
Penunjangnya
Kec. Panarukan Jumlah kantor dinas yang perlu
direhab
1 Unit 1,000,000,000 Rehabilitasi Kantor Ex Perwakilan Bina
Marga Wilayah Panarukan Beserta
Penunjangnya
Kec. Panarukan Jumlah kantor dinas yang perlu
direhab
- -
Rehabilitasi Kantor Dinas UPT Asembagus
Dan Rumah Dinas Kepala UPT Asembagus
Kec. Asembagus Jumlah kantor dan rumah dinas yang
perlu direhab
1 Unit 400,000,000 Rehabilitasi Kantor Dinas UPT Asembagus
Dan Rumah Dinas Kepala UPT Asembagus
Kec. Asembagus Jumlah kantor dan rumah dinas yang
perlu direhab
1 Unit 400,000,000
Rehabilitasi Gudang Aset Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Jumlah gedung yang perlu direhab 1 Unit 400,000,000 Rehabilitasi Gudang Aset Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Jumlah gedung yang perlu direhab - -
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo
No.Catatan
Penting
Tabel T-C. 3.1
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
Provinsi Jawa Timur Kabupaten Situbondo
Program / Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget Capain
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu IndikatifProgram / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capain
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 2 4 3 5 6 2 4 3 5 6 8
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan
No.Catatan
Penting
Pembuatan Taman Depan Kantor Dinas
PUPR
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Jumlah taman yang perlu direhab 1 Unit 200,000,000 Pembuatan Taman Depan Kantor Dinas
PUPR
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Jumlah taman yang perlu direhab - -
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Penyusunan RKA dan DPA Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Jumlah dokumen RKA dan DPA yang
disusun 4 Buku 12,000,000 Penyusunan RKA dan DPA Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Jumlah dokumen RKA dan DPA yang
disusun 4 Buku 12,000,000
Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Jumlah dokumen standar pelayanan
dinas 2 Buku 7,500,000 Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Jumlah dokumen standar pelayanan
dinas 2 Buku 7,500,000
Penyusunan Renja SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Jumlah dokumen Renja yang disusun 1 Buku 7,500,000 Penyusunan Renja SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Jumlah dokumen Renja yang disusun 1 Buku 7,500,000
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi
Dokumen Perencanaan SKPD
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Jumlah dokumen Dalev yang disusun 1 Buku 7,500,000 Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi
Dokumen Perencanaan SKPD
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Jumlah dokumen Dalev yang disusun 1 Buku 7,500,000
Inventarisasi Pemutakhiran Data Aset
Lahan Pengairan Untuk PAD
UPT Arjasa Jumlah lokasi aset lahan pengairan
yang diinventaris 1 UPT 50,000,000 Inventarisasi Pemutakhiran Data Aset
Lahan Pengairan Untuk PAD
UPT Arjasa Jumlah lokasi aset lahan pengairan
yang diinventaris 1 UPT 50,000,000
PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN
JEMBATAN
PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN
JEMBATAN Pembangunan jalan Kab. Situbondo Panjang jalan yang dibangun 4.000 meter 12,500,000,000 Pembangunan jalan Kab. Situbondo Panjang jalan yang dibangun 2.300 meter 4,500,000,000
Pembangunan jembatan Kab. Situbondo Jumlah jembatan yang dibangun 3 Unit 5,400,000,000 Pembangunan jembatan Kab. Situbondo Jumlah jembatan yang dibangun 2 unit 2,500,000,000
PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN
DRAINASE/GORONG-GORONG
PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN
DRAINASE/GORONG-GORONG
Pembangunan saluran drainase/gorong-
gorong
Kab. Situbondo Panjang drainase yang dibangun dan
terpelihara 45.499 meter 57,832,300,000 Pembangunan saluran drainase/gorong-
gorong
Kab. Situbondo Panjang drainase yang dibangun dan
terpelihara 13.680 meter 16,707,500,000
PROGRAM
REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN
DAN JEMBATAN
PROGRAM
REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN
DAN JEMBATANRehabilitasi/pemeliharaan jalan Kab. Situbondo Panjang jalan yang dipelihara 118.470 meter 176,628,000,000 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kab. Situbondo Panjang jalan yang dipelihara 27.130 meter 56,019,000,000
Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan Kab. Situbondo Panjang jembatan yang dipelihara 9 Unit 14,650,000,000 Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan Kab. Situbondo Panjang jembatan yang dipelihara 8 unit 11,900,000,000
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN
PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI,
RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN
LAINNYA
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN
PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI,
RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN
LAINNYA
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan
irigasi
Kab. Situbondo Panjang jaringan irigasi yang dipelihara 19.176 meter 46,881,664,000 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan
irigasi
Kab. Situbondo Panjang jaringan irigasi yang dipelihara 5.530 meter 27,823,040,000
Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi
saluran sungai
Kab. Situbondo Panjang Avour yang dinormalisasi 9.530 meter 16,050,000,000 Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi
saluran sungai
Kab. Situbondo Panjang Avour yang dinormalisasi 1.460 meter 1,700,000,000
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA
PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA
PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR
Penyediaan prasarana dan sarana air
minum bagi masyarakat
Kab. Situbondo Panjang saluaran air minum yang
terbangun dan terpelihara 33.500 meter 19,075,000,000 Penyediaan prasarana dan sarana air
minum bagi masyarakat
Kab. Situbondo Panjang saluaran air minum yang
terbangun dan terpelihara 34.000 meter 14,200,000,000
PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH
STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH
STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Jasa
Konstruksi
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Jumlah badan usaha (jakon) yang
terverifikasi dan dibina
200 Badan
Usaha
25,000,000 Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Jasa
Konstruksi
Kab. Situbondo Jumlah badan usaha (jakon) yang
terverifikasi dan dibina
200 Badan
Usaha
25,000,000
Identifikasi dan Klasifikasi Bangunan yang
Ber- IMB dan tidak Ber-IMB
Kec. Besuki - Kec.
Banyuglugur
Jumlah IMB yang teridentifikasi dan
terklasifikasi
2 Wilayah 300,000,000 Identifikasi dan Klasifikasi Bangunan yang
Ber- IMB dan tidak Ber-IMB
Kec. Asembagus - Kec.
Jangkar
Jumlah IMB yang teridentifikasi dan
terklasifikasi
2 Wilayah 300,000,000
Pelaksanaan Verifikasi Gambar
Perencanaan Kabupaten
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Jumlah verifikator Kab. Situbondo 20,800,000 Pelaksanaan Verifikasi Gambar
Perencanaan Kabupaten
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Jumlah verifikator Kab. Situbondo 20,800,000
PROGRAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PERDESAAN
PROGRAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PERDESAAN
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan
jembatan perdesaan
Kab. Situbondo Panjang jalan lingkungan yang
dibangun dan terpelihara
- - Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan
jembatan perdesaan
Kab. Situbondo Panjang jalan lingkungan yang
dibangun dan terpelihara
- -
Pembangunan jalan dan jembatan
perdesaan
Kab. Situbondo Panjang jalan lingkungan yang
dibangun dan terpelihara
5.029 meter 3,425,000,000 Pembangunan jalan dan jembatan
perdesaan
Kab. Situbondo Panjang jalan lingkungan yang
dibangun dan terpelihara
2.675 meter 2,015,000,000
PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG
Penyusunan Naskah Akademik Revisi
RTRW Kabupaten Situbondo
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Jumlah naskah akademik yang disusun 1 Dokumen 300,000,000 Penyusunan Naskah Akademik Revisi
RTRW Kabupaten Situbondo
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Jumlah naskah akademik yang disusun 1 Dokumen 300,000,000
Sinkronisasi RDTR Kawasan Perkotaan
Kecamatan Panji
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Jumlah dokumen yang disusun 1 Dokumen 300,000,000 Sinkronisasi RDTR Kawasan Perkotaan
Kecamatan Panji
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Jumlah dokumen yang disusun 1 Dokumen 300,000,000
Pembuatan Peta Dasar Kawasan Perkotaan
Kecamatan Situbondo
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Jumlah dokumen peta yang disusun 1 Dokumen 300,000,000 Pembuatan Peta Dasar Kawasan Perkotaan
Kecamatan Situbondo
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Jumlah dokumen peta yang disusun - -
Pembuatan Peta Dasar Kawasan Perkotaan
Kecamatan Besuki
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Jumlah dokumen peta yang disusun 1 Dokumen 300,000,000 Pembuatan Peta Dasar Kawasan Perkotaan
Kecamatan Besuki
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Jumlah dokumen peta yang disusun - -
Penyusunan KLHS untuk Revisi RTRW Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Jumlah dokumen KLHS yang disusun 1 Dokumen 300,000,000 Penyusunan KLHS untuk Revisi RTRW Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Jumlah dokumen KLHS yang disusun 1 Dokumen 300,000,000
Fasilitasi Kegiatan TKPRD Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Jumlah koordinasi yang dilakukan 15 Kali 700,000,000 Fasilitasi Kegiatan TKPRD Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Jumlah koordinasi yang dilakukan 15 Kali 700,000,000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA KEBINAMARGAAN
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA KEBINAMARGAAN
Perbaikan rutin alat - alat berat Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
jumlah alat berat yang diperbaiki 1 Unit 50,000,000 Perbaikan rutin alat - alat berat Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
jumlah alat berat yang diperbaiki 1 Unit 50,000,000
Program / Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget Capain
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu IndikatifProgram / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capain
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 2 4 3 5 6 2 4 3 5 6 8
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan
No.Catatan
Penting
Pembuatan dan Pemasangan Patok Kab. Situbondo Jumlah patok yang dibuat dan
dipasang
68 Buah 200,000,000 Pembuatan dan Pemasangan Patok Kab. Situbondo Jumlah patok yang dibuat dan
dipasang
68 Buah 200,000,000
Pengadaan Beghoe Loader Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Jumlah alat berat yang diadakan 1 Unit 1,500,000,000 Pengadaan Beghoe Loader Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Jumlah alat berat yang diadakan - -
Pengadaan Vibratori Roller 3 Ton Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Jumlah alat berat yang diadakan 1 Unit 1,500,000,000 Pengadaan Vibratori Roller 3 Ton Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Jumlah alat berat yang diadakan 1 Unit 1,250,000,000
Operasional Rutin Penanganan Darurat Ke -
Pu -An
Kab. Situbondo Volume penanganan darurat yang
ditangani
10 Lokasi 200,000,000 Operasional Rutin Penanganan Darurat Ke -
Pu -An
Kab. Situbondo Volume penanganan darurat yang
ditangani
7 Lokasi 200,000,000
Pembangunan parkir Rengganis Kec. Sumbermalang jumlah tempat wisata yang dibangun
dn dipelihara
1 Unit 3,500,000,000 Pembangunan parkir Rengganis Kec. Sumbermalang jumlah tempat wisata yang dibangun
dn dipelihara
1 Unit 3,500,000,000
PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR
Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran
dan tanggul sungai
Kab. Situbondo Panjang bantaran dan tanggul sungai
yang direhab dan dipelihara
9.591 meter 48,450,000,000 Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran
dan tanggul sungai
Kab. Situbondo Panjang bantaran dan tanggul sungai
yang direhab dan dipelihara
980 meter 19,000,000,000
Lokasi Sumber Dana Sumber Dana
3 4 6 7
164,814,540,000.00
4,500,000,000.00
Panjang jalan yang dibangun Kec. Sumbermalang 2500 Meter Dana Alokasi Umum 4,000,000,000.00
Panjang jalan yang dibangun Kec. Mlandingan 1500 Meter Dana Alokasi Umum 500,000,000.00
2,500,000,000.00
Panjang Jembatan yang dibangun Kec. Kendit 1 Unit Dana Alokasi Umum 2,500,000,000.00
Panjang drainase yang dibangun dan terpelihara
Kecamatan Kapongan 1900 Meter Dana Alokasi Umum 2,500,000,000.00
Panjang drainase yang dibangun dan terpelihara
Kecamatan Panji 350 Meter Dana Alokasi Umum 500,000,000.00
Panjang drainase yang dibangun dan terpelihara
Kec. Asembagus 134 Meter Dana Alokasi Umum 200,000,000.00
Panjang drainase yang dibangun dan terpelihara
Kec. Besuki 57 Meter Dana Alokasi Umum 75,000,000.00
Panjang drainase yang dibangun dan terpelihara
Kec. Jangkar 115 Meter Dana Alokasi Umum 150,000,000.00
Panjang drainase yang dibangun dan terpelihara
Kec. Arjasa 100 Meter Dana Alokasi Umum 150,000,000.00
Panjang drainase yang dibangun dan terpelihara
Kec. Asembagus 100 Meter Dana Alokasi Umum 150,000,000.00
Panjang drainase yang dibangun dan terpelihara
Kec. Panarukan 100 Meter Dana Alokasi Umum 100,000,000.00
Panjang drainase yang dibangun dan terpelihara
Kec. Kendit 100 Meter Dana Alokasi Umum 200,000,000.00
Panjang drainase yang dibangun dan terpelihara
Kab. Situbondo 100 Meter Dana Alokasi Umum 200,000,000.00
Data Drainase yang teraktualisasi Kab. Situbondo 1 Dokumen
Dana Alokasi Umum 50,000,000.00
Panjang drainase yang dibangun dan terpelihara
Kec. Situbondo 2000 Meter Dana Alokasi Umum 2,500,000,000.00
Panjang drainase yang dibangun dan terpelihara
Kec. Besuki 400 Meter Dana Alokasi Umum 500,000,000.00
Panjang drainase yang dibangun dan terpelihara
Kec. Panarukan 2000 Meter Dana Alokasi Umum 2,500,000,000.00
Panjang drainase yang dibangun dan terpelihara
Kec. Panarukan 400 Meter Dana Alokasi Umum 500,000,000.00
Panjang drainase yang dibangun dan terpelihara
Kec. Situbondo 800 Meter Dana Alokasi Umum 1,000,000,000.00
Panjang drainase yang dibangun dan terpelihara
Kec. Suboh 2000 Meter Dana Alokasi Umum 2,500,000,000.00
Panjang drainase yang dibangun dan terpelihara
Kec. Sumbermalang 250 Meter Dana Alokasi Umum 337,500,000.00
Panjang drainase yang dibangun dan terpelihara
Kec. Besuki 100 Meter Dana Alokasi Umum 170,000,000.00
Panjang drainase yang dibangun dan terpelihara
Kec. Besuki 250 Meter Dana Alokasi Umum 350,000,000.00
Panjang drainase yang dibangun dan terpelihara
Kec. Situbondo 400 Meter Dana Alokasi Umum 500,000,000.00
Panjang drainase yang dibangun dan terpelihara
Kec. Situbondo 400 Meter Dana Alokasi Umum 500,000,000.00
Panjang drainase yang dibangun dan terpelihara
Kec. Besuki 50 Meter Dana Alokasi Umum 100,000,000.00
Panjang drainase yang dibangun dan terpelihara
Kec. Sumbermalang 75 Meter Dana Alokasi Umum 125,000,000.00
Panjang drainase yang dibangun dan terpelihara
Kec. Asembagus 50 Meter Dana Alokasi Umum 100,000,000.00
Panjang drainase yang dibangun dan terpelihara
Kec. Asembagus 100 Meter Dana Alokasi Umum 150,000,000.00
Panjang drainase yang dibangun dan terpelihara
Kec. Besuki 100 Meter Dana Alokasi Umum 200,000,000.00
Panjang drainase yang dibangun dan terpelihara
Kec. Arjasa 100 Meter Dana Alokasi Umum 200,000,000.00
Panjang drainase yang dibangun dan terpelihara
Kec. Besuki 100 Meter Dana Alokasi Umum 200,000,000.00
Panjang jalan yang dipelihara / ditingkatkan
Kec. Panji 400 Meter Dana Alokasi Umum 500,000,000.00
Panjang jalan yang dipelihara / ditingkatkan
Kec. Bungatan 800 Meter Dana Alokasi Umum 1,000,000,000.00
Panjang jalan yang dipelihara / ditingkatkan
Kec. Sumbermalang 100 Meter Dana Alokasi Umum 200,000,000.00
Panjang jalan yang dipelihara / ditingkatkan
Kec. Sumbermalang 100 Meter Dana Alokasi Umum 200,000,000.00
Panjang jalan yang dipelihara / ditingkatkan
Kec. Sumbermalang 50 Meter Dana Alokasi Umum 100,000,000.00
Panjang jalan yang dipelihara / ditingkatkan
Kec. Sumbermalang 100 Meter Dana Alokasi Umum 200,000,000.00
Panjang jalan yang dipelihara / ditingkatkan
Kec. Asembagus 75 Meter Dana Alokasi Umum 150,000,000.00
Panjang jalan yang dipelihara / ditingkatkan
Kec. Bungatan 600 Meter Dana Alokasi Umum 750,000,000.00
Panjang jalan yang dipelihara / ditingkatkan
Kec. Banyuputih 100 Meter Dana Alokasi Umum 200,000,000.00
Panjang jalan yang dipelihara / ditingkatkan
Kec. Panarukan 100 Meter Dana Alokasi Umum 200,000,000.00
Panjang jalan yang dipelihara / ditingkatkan
Kec. Panarukan 100 Meter Dana Alokasi Umum 200,000,000.00
Panjang jalan yang dipelihara / ditingkatkan
Kec. Arjasa 100 Meter Dana Alokasi Umum 200,000,000.00
Panjang jalan yang dipelihara / ditingkatkan
Kec. Asembagus 100 Meter Dana Alokasi Umum 200,000,000.00
Panjang jalan yang dipelihara / ditingkatkan
Kec. Kendit 250 Meter Dana Alokasi Umum 400,000,000.00
Panjang jalan yang dipelihara / ditingkatkan
Kec. Jangkar 75 Meter Dana Alokasi Umum 150,000,000.00
Panjang jalan yang dipelihara / ditingkatkan
Kec. Arjasa 150 Meter Dana Alokasi Umum 250,000,000.00
Panjang jalan yang dipelihara / ditingkatkan
Kec. Banyuputih 100 Meter Dana Alokasi Umum 200,000,000.00
Panjang jalan yang dipelihara / ditingkatkan
Kec. Banyuglugur 100 Meter Dana Alokasi Umum 200,000,000.00
Panjang jalan yang dipelihara / ditingkatkan
Kec. Suboh 75 Meter Dana Alokasi Umum 150,000,000.00
Panjang jalan yang dipelihara / ditingkatkan
Kec. Mangaran 200 Meter Dana Alokasi Umum 300,000,000.00
Panjang jalan yang dipelihara / ditingkatkan
Kec. Kendit 200 Meter Dana Alokasi Umum 375,000,000.00
Panjang jalan yang dipelihara / ditingkatkan
Kec. Arjasa 400 Meter Dana Alokasi Umum 500,000,000.00
Panjang jalan yang dipelihara / ditingkatkan
Kec. Besuki 400 Meter Dana Alokasi Umum 500,000,000.00
Panjang jalan yang dipelihara / ditingkatkan
Kec. Banyuputih 100 Meter Dana Alokasi Umum 200,000,000.00
Panjang jalan yang dipelihara / ditingkatkan
Kec. Situbondo 5000 Meter Dana Alokasi Umum 12,000,000,000.00
Panjang jalan yang dipelihara / ditingkatkan
Kec. Panji 100 Meter Dana Alokasi Umum 200,000,000.00
1 2
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
5
Tabel 3.2
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2020Provinsi Jawa Timur Kabupaten Situbondo
1103.110301.15.001 Pembangunan jalan
001 Peningkatan Jalan Ruas Baderan - Cikasur (R. 88)
1103.15 Pembangunan Jalan Dan Jembatan
11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1103 Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
1103.110301.16.001 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
001 Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Ruas Kapongan - Juglangan (R. 311)
001 Pembuatan Jembatan Penyeberangan Orang Buduan - Panarukan (Link.023) KmSby 182+000
1103.16 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
002 Peningkatan Jalan Ruas Sumber Anyar - Alas Bayur (Bawah) (R. 108)
1103.110301.15.002 Pembangunan Jembatan
006 Pembangunan Drainase Jalan Ruas Kedungdowo - Kp. Baltok (R. 369) Desa Sopet
007 Pembangunan Drainase Jalan Ruas Asembagus Barat - Palangan (R. 410) Desa Palangan
004 Pembangunan Drainase Jalan Ruas Kalimas - Jetis (R. 4022) Desa Jetis
005 Pembangunan Drainase Jalan Asembagus - Pelabuhan Desa Jangkar (Pasar Nangka)
002 Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Ruas Madura - Argopuro (Jl. Ijen) (R.262)
003 Pembangunan Drainase Jalan Ruas Kertosari - Pasar Hewan (R. 389) Desa Kertosari
012 Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Ruas Basuki Rachmad - Pemuda (R.4270) Jl. Madura
013 Pembangunan Saluran Drainase Jalan Ruas PG. Demas - Kp. Biteng (R.4023) Jl. Mawar
010 Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase
011 Aktualisasi Data Drainase Ruas Jalan Kabupaten Situbondo
008 Pembangunan Drainase Jalan Ruas Sumberkolak Langai - Sumberkolak Sumur Bor (R. 193) Desa Sumberkolak
009 Pembangunan Drainase Ruas Jalan Situbondo - Bajulmati Km 209
018 Pembangunan Drainase Ruas Jalan Sumbermalang - Dusun Krajan (R. 87) Desa Tlogosari
019 Pembangunan Drainase Ruas Jalan Demung - Widoro Payung (R. 30) Desa Jetis
016 Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Ruas PB. Sudirman - Kandang (R.4195)
017 Pembangunan Saluran Drainase Jalan Ruas Bungatan - Suboh (R. 128)
014 Pembangunan Saluran Drainase Jalan Ruas Sumberkolak - Kilensari (R. 4164)
015 Pembangunan Saluran Drainase Jalan Ruas PB. Sudirman - Bondowoso (R. 186)
024 Pembangunan Drainase Jalan Ruas Widoro Payung - Baderan (R. 31) Desa Plalangan
025 Pembangunan Drainase Jalan Ruas Bantal - Pariopo (R. 406) Desa Bantal
022 Rehabilitasi Trotoar Ruas Jalan Basuki Rachmad
023 Pembangunan Drainase Jalan Ruas Mandaran - Demung (R. 4056) Desa Demung
020 Pembangunan Drainase Ruas Jalan Sawunggaling - Adi Podai (R. 4047) Desa Besuki
021 Rehabilitasi Trotoar Ruas Jalan PB. Sudirman
1103.17 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan
1103.110301.17.001 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
028 Pembangunan Drainase Jalan Ruas Desa Lamongan (Pabrik Beteng) - Tanggukung (R. 330) Desa Lamongan
029 Pembangunan Drainase Jalan Ruas Moh. Seruji - Jokotole (R.4046)
026 Pembangunan Drainase Jalan Asembagus - Pelabuhan Desa Jangkar (Krajan)
027 Pembangunan Drainase Jalan Ruas Demung - Widoro Payung (R. 30) Desa Jetis
005 Pembuatan Penahan Badan Jalan Ruas Baderan - Taman Kursi ( R.84 )
006 Peningkatan Struktur Jalan Ruas Widoro Payung - Baderan ( R.31 )
003 Peningkatan Struktur Jalan Ruas Baderan - Taman Kursi ( R.84 )
004 Peningkatan Struktur Jalan Ruas Baderan - Cikasur ( R.88 )
001 Pemeliharaan Rutin Jalan Ruas Kabupaten Wilayah UPT Pengelolaan Jalan Panji
002 Peningkatan Jalan Ruas Sokaan jerugan - Gunung Putri R.106
011 Peningkatan Jalan Ruas Sumberkolak - Tribungan ( R.182 )
012 Peningkatan Jalan Ruas Singoyudo - Ketowan ( R.336) Lanjutan
009 Pemeliharaan Berkala Jalan Banyuputih - Enoman ( R.430 )
010 Peningkatan Jalan Ruas Sumberkolak - Ardiwilis ( R.181 )
007 Peningkatan Jalan Ruas Bantal - Pariopo ( R.406 )
008 Peningkatan Jalan Ruas Sumber Tengah - Patemon (R.129)
017 Peningkatan Jalan Ruas Pasar Nangka - Banongan ( R.6443)
018 Peningkatan Jalan Ruas Lubawang Kidul - Kalianget (Dsn Reces) (R.11)
015 Peningkatan Jalan Ruas Dsn. Pesanggrahan - Agel ( R.353 )
016 Peningkatan jalan ruas Arjasa-Curah Tatal (R.351)
013 Peningkatan Jalan Ruas Bantal - Lowa ( R.405 )
014 Peningkatan Jalan Ruas Kp.Pacalan - Kp.Tambak Ukir Ds Tambak Ukir R.6459
023 Pemeliharaan Rutin Jalan Ruas Kabupaten Wilayah UPT Pengelolaan Jalan Besuki
024 Peningkatan Jalan Ruas Sumberanyar - Sekarputih (R. 422)
021 Peningkatan Jalan Ruas Balung - Balung 3 (R. 147)
022 Peningkatan Jalan Ruas Arjasa - Curah Tatal (R.351)
019 Peningkatan Jalan Ruas Suboh( Gunung malang) - Dawuhan (Widuri )R.93
020 Peningkatan Jalan Ruas Kayu Putih - Kayu Putih II (R. 287)
025 Peningkatan Kapasitas Jalan Ruas A.yani - Kalbut (R.4198)
026 Peningkatan Jalan Ruas PG. Panji - Juglangan (R. 248)
Rencana Tahun 2020
Volume/ Target
IndikatorKinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output
Kode Kegiatan / Sub kegiatan
Panjang jalan yang dipelihara / ditingkatkan
Kec. Kendit 500 Meter Dana Alokasi Umum 2,000,000,000.00
Panjang jalan yang dipelihara / ditingkatkan
Kec. Asembagus 400 Meter Dana Alokasi Umum 500,000,000.00
Panjang jalan yang dipelihara / ditingkatkan
Kec. Panji 400 Meter Dana Alokasi Umum 500,000,000.00
Panjang jalan yang dipelihara / ditingkatkan
Kec. Arjasa 5000 Meter Dana Alokasi Umum 12,000,000,000.00
Panjang jalan yang dipelihara / ditingkatkan
Kec. Banyuputih 1000 Meter Dana Alokasi Umum 1,500,000,000.00
Panjang jalan yang dipelihara / ditingkatkan
Kec. Suboh 100 Meter Dana Alokasi Umum 200,000,000.00
Panjang jalan yang dipelihara / ditingkatkan
Kec. Asembagus 100 Meter Dana Alokasi Umum 200,000,000.00
Panjang jalan yang dipelihara / ditingkatkan
Kec. Suboh 100 Meter Dana Alokasi Umum 200,000,000.00
Panjang jalan yang dipelihara / ditingkatkan
Kec. Asembagus 100 Meter Dana Alokasi Umum 200,000,000.00
Panjang jalan yang dipelihara / ditingkatkan
Kec. Jatibanteng 400 Meter Dana Alokasi Umum 500,000,000.00
Panjang jalan yang dipelihara / ditingkatkan
Kec. Situbondo 1500 Meter Dana Alokasi Khusus 3,000,000,000.00
Panjang jalan yang dipelihara / ditingkatkan
Kec. Situbondo 1500 Meter Dana Alokasi Khusus 3,000,000,000.00
Panjang jalan yang dipelihara / ditingkatkan
Kec. Situbondo 1500 Meter Dana Alokasi Khusus 3,000,000,000.00
Panjang jalan yang dipelihara / ditingkatkan
Kec. Banyuglugur 500 Meter Dana Alokasi Umum 750,000,000.00
Panjang jalan yang dipelihara / ditingkatkan
Kec. Panarukan 1500 Meter Dana Alokasi Umum 3,000,000,000.00
Panjang jalan yang dipelihara / ditingkatkan
Kec. Panarukan 1250 Meter Dana Alokasi Umum 2,000,000,000.00
Panjang jalan yang dipelihara / ditingkatkan
Kec. Situbondo 400 Meter Dana Alokasi Umum 500,000,000.00
Panjang jalan yang dipelihara / ditingkatkan
Kec. Bungatan 400 Meter Dana Alokasi Umum 500,000,000.00
Panjang jalan yang dipelihara / ditingkatkan
Kec. Panji 100 Meter Dana Alokasi Umum 200,000,000.00
Panjang jalan yang dipelihara / ditingkatkan
Kec. Panji 100 Meter Dana Alokasi Umum 200,000,000.00
Panjang jalan yang dipelihara / ditingkatkan
Kec. Sumbermalang 100 Meter Dana Alokasi Umum 200,000,000.00
Panjang jalan yang dipelihara / ditingkatkan
Kab. Situbondo 1 Dokumen
Dana Alokasi Umum 50,000,000.00
Panjang jalan yang dipelihara / ditingkatkan
Tersebar diwilayah UPT Panji
1 Dokumen
Dana Alokasi Umum 100,000,000.00
Panjang jalan yang dipelihara / ditingkatkan
Tersebar diwilayah UPT Besuki
1 Dokumen
Dana Alokasi Umum 100,000,000.00
Panjang jalan yang dipelihara / ditingkatkan
Tersebar diwilayah UPT Asembagus
1 Dokumen
Dana Alokasi Umum 100,000,000.00
Panjang jalan yang dipelihara / ditingkatkan
Kab. Situbondo 100 Orang Dana Alokasi Umum 1,344,000,000.00
Panjang jalan yang dipelihara / ditingkatkan
Kec. Kapongan 250 Dana Alokasi Umum 400,000,000.00
Panjang jalan yang dipelihara / ditingkatkan
Kab. Situbondo 75 Dana Alokasi Umum 150,000,000.00
Panjang jalan yang dipelihara / ditingkatkan
Kec. Besuki 50 Meter Dana Alokasi Umum 100,000,000.00
Panjang jembatan yang dipelihara / ditingkatkan
Kec. Situbondo 1 Unit Dana Alokasi Umum 1,000,000,000.00
Panjang jembatan yang dipelihara / ditingkatkan
Kec. Mlandingan 1 Unit Dana Alokasi Umum 1,500,000,000.00
Panjang jembatan yang dipelihara / ditingkatkan
Kec. Panarukan 1 Unit Dana Alokasi Umum 1,500,000,000.00
Panjang jembatan yang dipelihara / ditingkatkan
Kec. Panarukan 1 Unit Dana Alokasi Umum 1,750,000,000.00
Panjang jembatan yang dipelihara / ditingkatkan
Kec. Panarukan 1 Unit Dana Alokasi Umum 1,750,000,000.00
Panjang jembatan yang dipelihara / ditingkatkan
Kec. Mangaran 1 Unit Dana Alokasi Umum 1,500,000,000.00
Panjang jembatan yang dipelihara / ditingkatkan
Kec. Mangaran 1 Unit Dana Alokasi Umum 1,400,000,000.00
Panjang jembatan yang dipelihara / ditingkatkan
Kec. Mangaran 1 Unit Dana Alokasi Umum 1,500,000,000.00
Panjang jaringan irigasi yang dipelihara
Kab. Situbondo 10 Unit Dana Alokasi Umum 200,000,000.00
Panjang jaringan irigasi yang dipelihara
Tersebar diwilayah UPT Situbondo
100 Meter Dana Alokasi Umum 150,000,000.00
Panjang jaringan irigasi yang dipelihara
Tersebar diwilayah UPT Arjasa
100 Meter Dana Alokasi Umum 150,000,000.00
Panjang jaringan irigasi yang dipelihara
Kec. Besuki 1 Unit Dana Alokasi Umum 14,000,000,000.00
Panjang jaringan irigasi yang dipelihara
Kec. Banyuputih 150 Meter Dana Alokasi Umum 200,000,000.00
Panjang jaringan irigasi yang dipelihara
Kab. Situbondo 1 Ls Dana Alokasi Umum 200,000,000.00
Panjang jaringan irigasi yang dipelihara
Kec. Mlandingan 190 Meter Dana Alokasi Khusus Fisik
190,000,000.00
Panjang jaringan irigasi yang dipelihara
Kec. Banyuglugur 450 Meter Dana Alokasi Khusus Fisik
450,000,000.00
Panjang jaringan irigasi yang dipelihara
Kec. Mlandingan 350 Meter Dana Alokasi Khusus Fisik
350,000,000.00
Panjang jaringan irigasi yang dipelihara
Kec. Mlandingan 300 Meter Dana Alokasi Khusus Fisik
300,000,000.00
Panjang jaringan irigasi yang dipelihara
Kec. Mlandingan 300 Meter Dana Alokasi Khusus Fisik
300,000,000.00
Panjang jaringan irigasi yang dipelihara
Kec. Kendit 1510 Meter Dana Alokasi Khusus Fisik
1,510,000,000.00
Panjang jaringan irigasi yang dipelihara
Kec. Arjasa 350 Meter Dana Alokasi Khusus Fisik
350,000,000.00
Panjang jaringan irigasi yang dipelihara
Kec. Mlandingan 350 Meter Dana Alokasi Khusus Fisik
350,000,000.00
Panjang jaringan irigasi yang dipelihara
Kec. Jangkar 700 Meter Dana Alokasi Khusus Fisik
700,000,000.00
Panjang jaringan irigasi yang dipelihara
Kec. Bungatan 700 Meter Dana Alokasi Khusus Fisik
700,000,000.00
Panjang jaringan irigasi yang dipelihara
Kec. Banyuputih 600 Meter Dana Alokasi Khusus Fisik
600,000,000.00
Panjang jaringan irigasi yang dipelihara
Kec. Banyuputih 600 Meter Dana Alokasi Khusus Fisik
600,000,000.00
Panjang jaringan irigasi yang dipelihara
Kec. Kapongan 600 Meter Dana Alokasi Khusus Fisik
600,000,000.00
Panjang jaringan irigasi yang dipelihara
Kec. Panarukan 2500 Meter Dana Alokasi Umum 2,500,000,000.00
Panjang jaringan irigasi yang dipelihara
Tersebar diwilayah UPT Suboh
1 Dokumen
Dana Alokasi Umum 100,000,000.00
Panjang jaringan irigasi yang dipelihara
Tersebar diwilayah UPT Situbondo
1 Dokumen
Dana Alokasi Umum 100,000,000.00
Panjang jaringan irigasi yang dipelihara
Tersebar diwilayah UPT Arjasa
1 Dokumen
Dana Alokasi Umum 100,000,000.00
Panjang jaringan irigasi yang dipelihara
Kab. Situbondo 1 Ls Dana Alokasi Umum 200,000,000.00
Panjang jaringan irigasi yang dipelihara
Kab. Situbondo 1 Ls Dana Alokasi Umum 100,000,000.00
Panjang jaringan irigasi yang dipelihara
Kec. Besuki 500 Meter Dana Alokasi Umum 500,000,000.00
Panjang jaringan irigasi yang dipelihara
Kec. Panarukan 125 Meter Dana Alokasi Umum 150,000,000.00
Panjang jaringan irigasi yang dipelihara
Kec. Besuki 125 Meter Dana Alokasi Umum 150,000,000.00
Panjang jaringan irigasi yang dipelihara
Kec. Besuki 125 Meter Dana Alokasi Umum 150,000,000.00
Panjang jaringan irigasi yang dipelihara
Kab. Situbondo 150 Meter Dana Alokasi Umum 200,000,000.00
Panjang jaringan irigasi yang dipelihara
Kec. Arjasa 125 Meter Dana Alokasi Umum 150,000,000.00
Panjang jaringan irigasi yang dipelihara
Kab. Situbondo 93 Orang Dana Alokasi Umum 1,223,040,000.00
Panjang jaringan irigasi yang dipelihara
Kec. Suboh 100 Meter Dana Alokasi Umum 150,000,000.00
Panjang bantaran dan tanggul sungai yang direhab dan dipelihara
Kec. Panarukan 1000 Meter Dana Alokasi Umum 1,000,000,000.00
029 Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Ardirejo - Klampokan (R.245)
030 Peningkatan Jalan Ruas Curah Tatal - Telaga - Kacep (R.350) Tahap 3
027 Peningkatan Jalan Ruas Buduan - Panarukan (Link.023) KmSby 182+000
028 Pemeliharaan Rutin Jalan Ruas Kabupaten Wilayah UPT Pengelolaan Jalan Asembagus
035 Peningkatan jalan Ruas Bantal - Liwung - Samir (R. 404)
036 Peningkatan Jalan Ruas Jatibanteng - Curah Suri Atas (R.80)
033 Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Trigonco - Bantal (R.382)
034 Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Bungatan - Suboh ( R. 128 )
031 Peningkatan Jalan Ruas Sumberanyar ( SMP I ) - Sekarputih Barat ( R.434 )
032 Peningkatan Jalan Ruas Suboh (Jalan Raya) - Pagar Carang - Suboh (R.89)
041 Peningkatan Kapasitas Jalan Ruas Wringin Anom - Gelung ( R. 177 ) Tahap 4
042 Peningkatan Kapasitas Jalan Ruas Sumberkolak - Kilensari (R.4164)
039 Peningkatan Struktur Jalan Ruas Seroja - Sucipto (R. 4205) (DAK)
040 Peningkatan Jalan Ruas Banyuglugur - Talempong (R.2)
037 Pemeliharaan Jalan Ruas Basuki Rahmad - Pemuda (R. 4272) (Jl. Argopuro) (DAK)
038 Peningkatan Struktur Jalan Ruas Anggrek - Seroja (R. 4204) (DAK)
047 Peningkatan Jalan Ruas Baderan - Taman Kursi (R. 84)
048 Aktualisasi Ruas Jalan Kabupaten
045 Peningkatan Jalan Ruas Mimbaan - Mimbaan I (R.259)
046 Peningkatan Jalan Ruas Mimbaan - Mimbaan II (R.261)
043 Peningkatan Jalan Ruas PB.Sudirman - Kandang (R.126)
044 Peningkatan jalan Ruas Wringin anom - Patemon (R. 72)
053 Peningkatan Kapasitas Jalan Ruas Kapongan - Juglangan (R. 311)
054 Pengadaan Bahan O dan P UPT Bina Marga
051 Survey Leger Jalan Wilayah UPT Asembagus (DAU)
052 Penyediaan Jasa Penilik Jalan
049 Survey Leger Jalan Wilayah UPT Panji (DAU)
050 Survey Leger Jalan Wilayah UPT Besuki (DAU)
003 Rehabilitasi Jembatan Wringin Anom Gelung III
004 Rehabilitasi Jembatan Olean Duwet I
001 Rehabilitasi Jembatan Wijaya Kusuma I
002 Rehabilitasi Jembatan Alas Bayur
055 Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Besuki - Wringin Anom (Jatibanteng) (R.60)
1103.110301.17.002 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
1103.18 Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya
1103.110301.18.001 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
007 Rehabilitasi Jembatan Mangaran - Trebungan II
008 Rehabilitasi Jembatan Kapongan - Kalbut I
005 Rehabilitasi Jembatan Olean Duwet II
006 Rehabilitasi Jembatan A. Yani - Kalbut
005 Rehabilitasi Saluran Irigasi Tersier D.I Banyuputih
006 Pengadaan Bahan O dan P Irigasi Untuk UPT Pengelolaan Sumber Daya Air pada DPUPR Kab. Situbondo
003 Rehabilitasi Rutin Jaringan Irigasi UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Arjasa
004 Rehabilitasi Dam Nogosromo dan Perkuatan Tangkis sungai
001 Perbaikan Fasilitas O Dan P Irigasi untuk UPT Pengelolaan Sumber Daya Air pada DPUPR Kab. Situbondo
002 Rehabilitasi Rutin Jaringan Irigasi UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Situbondo
011 Rehabilitasi Daerah Irigasi Kokap
012 Rehabilitasi Daerah Irigasi Tambak Ukir - Siguwo
009 Rehabilitasi Daerah Irigasi Wangkal B
010 Rehabilitasi Daerah Irigasi Kamar
007 Rehabilitasi Daerah Irigasi Batu Remuk
008 Rehabilitasi Daerah Irigasi Bunut
017 Rehabilitasi Daerah Irigasi Sekarputih
018 Rehabilitasi Daerah Irigasi Kalorkoran
015 Rehabilitasi Daerah Irigasi Palangan
016 Rehabilitasi Daerah Irigasi Pregin A
013 Rehabilitasi Daerah Irigasi Manggar
014 Rehabilitasi Daerah Irigasi Klompang II
023 Aktualisasi Data Pengairan UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Arjasa
024 Pengembangan Dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif
021 Aktualisasi Data Pengairan UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Suboh
022 Aktualisasi Data Pengairan UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Situbondo
019 Rehabilitasi Daerah Irigasi Legung
020 Perkuatan Saluran Irigasi Sekunder Duwet
029 Rehabilitasi jaringan irigasi Blok Klompang Desa Langkap
030 Peningkatan Kemampuan Kapasitas Juru dan Kepala UPTD
027 Rehabilitasi Jaringan irigasi Desa Peleyan
028 Rehabilitasi jaringan irigasi kp. Sagaran Desa Blimbing
025 Kesekretariatan Komir Irigasi
026 Rehabilitasi Daerah Irigasi Sbr Kolpoh
001 Normalisasi Avour Wringin Anom
033 Rehabilitasi Rutin Jaringan Irigasi UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Suboh
1103.110301.18.002 Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai
031 Rehabilitasi jaringan irigasi Dusun Asta Desa Arjasa
032 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Panjang bantaran dan tanggul sungai yang direhab dan dipelihara
Kec. Panarukan 200 Meter Dana Alokasi Umum 200,000,000.00
Panjang bantaran dan tanggul sungai yang direhab dan dipelihara
Kec. Kendit 500 Meter Dana Alokasi Umum 500,000,000.00
Panjang spam yang terbangun dan terpelihara
Kec. Suboh 1 Unit Dana Alokasi Umum 800,000,000.00
Panjang spam yang terbangun dan terpelihara
Kec. Kapongan 2400 Meter Dana Alokasi Umum 550,000,000.00
Panjang spam yang terbangun dan terpelihara
Kec. Arjasa 2400 Meter Dana Alokasi Umum 600,000,000.00
Panjang spam yang terbangun dan terpelihara
Kec. Arjasa 3000 Meter Dana Alokasi Umum 1,000,000,000.00
Panjang spam yang terbangun dan terpelihara
Kec. Jangkar 2500 Meter Dana Alokasi Umum 700,000,000.00
Panjang spam yang terbangun dan terpelihara
Kab. Situbondo 200 Meter Dana Alokasi Umum 150,000,000.00
Panjang spam yang terbangun dan terpelihara
Kec. Kendit 3000 Meter Dana Alokasi Umum 850,000,000.00
Panjang spam yang terbangun dan terpelihara
Kec. Suboh 1 Unit Dana Alokasi Umum 800,000,000.00
Panjang spam yang terbangun dan terpelihara
Kec. Arjasa 1 Unit Dana Alokasi Umum 800,000,000.00
Panjang spam yang terbangun dan terpelihara
Kec. Kendit 1 Unit Dana Alokasi Umum 700,000,000.00
Panjang spam yang terbangun dan terpelihara
Kec. Mangaran 1 Unit Dana Alokasi Umum 150,000,000.00
Panjang spam yang terbangun dan terpelihara
Kec. Arjasa 1 Unit Dana Alokasi Umum 200,000,000.00
Panjang spam yang terbangun dan terpelihara
Kec. Jatibanteng 1 Unit Dana Alokasi Umum 200,000,000.00
Panjang spam yang terbangun dan terpelihara
Kec. Arjasa 1 Unit Dana Alokasi Umum 200,000,000.00
Panjang spam yang terbangun dan terpelihara
Kec. Arjasa 1 Unit Dana Alokasi Umum 1,100,000,000.00
Panjang spam yang terbangun dan terpelihara
Kec. Arjasa 1 Unit Dana Alokasi Umum 200,000,000.00
Panjang spam yang terbangun dan terpelihara
Kecamatan Banyuputih 1 Unit Dana Alokasi Khusus Fisik
900,000,000.00
Panjang spam yang terbangun dan terpelihara
Kecamatan Jangkar 2000 Meter Dana Alokasi Khusus Fisik
900,000,000.00
Panjang spam yang terbangun dan terpelihara
Kecamatan Suboh 1500 Meter Dana Alokasi Khusus Fisik
900,000,000.00
Panjang spam yang terbangun dan terpelihara
Kecamatan Jangkar 2400 Meter Dana Alokasi Khusus Fisik
600,000,000.00
Panjang spam yang terbangun dan terpelihara
Kecamatan Jatibanteng 2800 Meter Dana Alokasi Khusus Fisik
700,000,000.00
Panjang spam yang terbangun dan terpelihara
Kecamatan Asembagus 2400 Meter Dana Alokasi Khusus Fisik
600,000,000.00
Panjang spam yang terbangun dan terpelihara
Kecamatan Banyuputih 2400 Meter Dana Alokasi Khusus Fisik
600,000,000.00
Panjang jalan lingkungan yang dibangun dan terpelihara
Kec. Situbondo Meter Dana Alokasi Umum 100,000,000.00
Panjang jalan lingkungan yang dibangun dan terpelihara
Kec. Situbondo Meter Dana Alokasi Umum 120,000,000.00
Panjang jalan lingkungan yang dibangun dan terpelihara
Kec. Situbondo Meter Dana Alokasi Umum 100,000,000.00
Panjang jalan lingkungan yang dibangun dan terpelihara
Kec. Panji Meter Dana Alokasi Umum 20,000,000.00
Panjang jalan lingkungan yang dibangun dan terpelihara
Kec. Panji Meter Dana Alokasi Umum 125,000,000.00
Panjang jalan lingkungan yang dibangun dan terpelihara
Kec. Jangkar Meter Dana Alokasi Umum 200,000,000.00
Panjang jalan lingkungan yang dibangun dan terpelihara
Kec. Panji Meter Dana Alokasi Umum 200,000,000.00
Panjang jalan lingkungan yang dibangun dan terpelihara
Kec. Arjasa Meter Dana Alokasi Umum 200,000,000.00
Panjang jalan lingkungan yang dibangun dan terpelihara
Kec. Panji Meter Dana Alokasi Umum 200,000,000.00
Panjang jalan lingkungan yang dibangun dan terpelihara
Kec. Panji Meter Dana Alokasi Umum 750,000,000.00
Jumlah Naskah Akademik Revisi RTRW yang terusun
Kab. Situbondo 1 Dokumen
Dana Alokasi Umum 300,000,000.00
Jumlah Sinkronisasi RDTR yang terusun
Kec. Panji 1 Dokumen
Dana Alokasi Umum 300,000,000.00
Jumlah KLHS untuk Revisi RTRW yang terusun
Kab. Situbondo 1 Dokumen
Dana Alokasi Umum 300,000,000.00
Jumlah Kooordinasi Kab. Situbondo 20 Koordinasi
Dana Alokasi Umum 700,000,000.00
Panjang bantaran dan tanggul sungai yang direhab dan dipelihara
Panjang bantaran dan tanggul sungai yang direhab dan dipelihara
Kec. Asembagus 130 Meter Dana Alokasi Umum 650,000,000.00
Panjang bantaran dan tanggul sungai yang direhab dan dipelihara
Kec. Panji 100 Meter Dana Alokasi Umum 300,000,000.00
Panjang bantaran dan tanggul sungai yang direhab dan dipelihara
Kec. Banyuglugur 5000 Meter Dana Alokasi Umum 14,000,000,000.00
Panjang bantaran dan tanggul sungai yang direhab dan dipelihara
Kec. Besuki 1000 Meter Dana Alokasi Umum 2,000,000,000.00
Panjang bantaran dan tanggul sungai yang direhab dan dipelihara
Kec. Situbondo 400 Meter Dana Alokasi Umum 500,000,000.00
Panjang bantaran dan tanggul sungai yang direhab dan dipelihara
Kec. Kapongan 150 Meter Dana Alokasi Umum 200,000,000.00
Panjang bantaran dan tanggul sungai yang direhab dan dipelihara
Kec. Panji 250 Meter Dana Alokasi Umum 400,000,000.00
Panjang bantaran dan tanggul sungai yang direhab dan dipelihara
Kab. Situbondo 250 Meter Dana Alokasi Umum 400,000,000.00
Panjang bantaran dan tanggul sungai yang direhab dan dipelihara
Kec. Besuki 100 Meter Dana Alokasi Umum 200,000,000.00
Panjang bantaran dan tanggul sungai yang direhab dan dipelihara
Kec. Mangaran 100 Meter Dana Alokasi Umum 200,000,000.00
Panjang bantaran dan tanggul sungai yang direhab dan dipelihara
Kec. Kapongan 50 Meter Dana Alokasi Umum 150,000,000.00
002 Normalisasi Avour Desa Wringin Anom
002 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum Desa Landangan
003 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum Desa Curah Tatal (Dusun Mindi)
1103.110301.19.001 Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat
001 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Desa Ketah
003 Normalisasi Sungai Klatakan
1103.19 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
008 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Desa Dawuan
009 Rehab Sistem Penyediaan Air Minum Desa Tepos
006 Pemeliharaan Rutin SPAM di Kabupaten Situbondo
007 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum Dusun Pacalan Desa Tambakukir
004 Rehabilitasi Sistem Penyediaan Air Minum Desa Jatisari ( Dusun Bendusa )
005 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Desa Kembangsari ( Dusun Tampelan )
014 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Desa Curah Tatal
015 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Desa Curah Tatal Dusun Telaga
012 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Desa Kalisari
013 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Desa Curah Suri
010 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Desa Rajekwesi
011 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Desa Tanjung Kamal
020 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum Desa Sopet (Dusun Panapan)
021 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum Desa Jatibanteng (Dusun Dau)
018 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Desa Sopet (Dusun Galingan)
019 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Desa Gunung Malang
016 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Desa Curah Tatal Dusun Cobbuk
017 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Desa Sumberanyar
001 Rehabilitasi Jalan Lingkungan Plaosa RW 03 Kel. Patokan
002 Rehabilitasi Jalan Lingkungan Krajan Kel. Patokan
1103.21 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
1103.110301.21.001 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
022 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum Desa Bantal
023 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum Desa Banyuputih
007 Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kel. Ardirejo
008 Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Sopet
005 Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kel. Mimbaan
006 Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Agel
003 Rehabilitasi Jalan Lingkungan Mulya Utama Kel. Patokan
004 Rehabilitasi Jalan Lingkungan Belakang Tanjung Kel. Mimbaan
001 Penyusunan Naskah Akademik Revisi RTRW Kabupaten Situbondo
002 Sinkronisasi RDTR Kawasan Perkotaan Kecamatan Panji
1103.24 Program Perencanaan Tata Ruang
1103.110301.24.001 Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang
009 Rehabilitasi Jalan Lingkungan Gg. VI Jl. Argopuro
010 Rehabilitasi Jalan Lingkungan Liposos
003 Perbaikan Tangkis Kali Lobawang
1103.110301.27.001 Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai
001 Perkuatan Tangkis Avour Desa Asembagus
1103.27 Program Pengendalian Banjir
003 Penyusunan KLHS untuk Revisi RTRW
004 Fasilitasi Kegiatan TKPRD
010 Perkuatan tangkis Kali dusun Keperan Desa Tanjung Pecinan
011 Perkuatan Tangkis Avour Desa Gebangan
008 Pengadaan Bahan Banjiran
009 Perkuatan tangkis Kali Jumain
006 Perkuatan Tangkis Kali Desa Seletreng
007 Perkuatan Tangkis Kali Desa Panji Kidul
004 Perkuatan Tangkis Kali Deluwang desa Dawuhan
005 Perkuatan Tangkis Kali Sampean Lama
002 Perkuatan Tangkis Avour Pengkepeng Kelurahan Mimbaan
LokasiTarget Capain
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
KinerjaKebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah materai yang tersedia Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang663 Lembar 3,978,000 DaU 667 Lembar 4,000,000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Jumlah tagihan jasa listrik,
telepon dan air
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang48 Tagihan 366,000,000 DaU 48 tagihan 375,000,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas yang
perlu pembayaran pajak, stnk
dan uji kir
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang100 Unit 75,000,000 DaU 100 unit 75,000,000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah honor pengelola yang
di-SK-kan
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang25 Orang 222,390,000 DaU 30 orang 250,000,000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Volume kantor yang
dibersihkan
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang4500 M2 90,741,000 DaU 4500 m2 90,741,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis alat tulis kantor yang
dibutuhkan
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang19 Jenis 85,000,000 DaU 19 jenis 89,250,000
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah cetak dan
penggandaan yang dibutuhkan
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
117683 Lembar
+ 100 Buku 40,000,000 DaU 48000 lembar dan
110 Buku 43,500,000
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jenis komponen listrik yang
diperlukan
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang7 Jenis 7,962,200 DaU 7 jenis 8,500,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Jenis media massa Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang2 Media 9,600,000 DaU 2 media 10,080,000
Kebutuhan Makanan dan Minuman jumlah makanan dan
minuman untuk rapat
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang500 Kotak 14,500,000 DaU 500 Kotak 16,225,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah serta dalam daerah
Jumlah pelaksanaan
koordinasidan konsultasi yang
dilaksanakan
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang27 Kali 300,000,000 DaU 30 Kali 350,000,000
Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis (THL) jumlah honor THL yang
dibiayai
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang4 Orang 72,000,000 DaU 4 Orang 72,000,000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Jumlah pakaian dinas yang
dibutuhkan
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang267 Stel 68,000,000 DaU 288 stel 72,000,000
Mendukung Peringatan Hari Jadi
Kabupaten Situbondo(HARJAKASI)
Jumlah kegiatan yang
mendukung promosi daerah
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang- - DaU 1 Kegiatan 20,000,000
2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATURPengadaan Mobil Operasional TKPRD Jumlah kendaraan dinas yang
diadakan
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
- - DaU 1 Unit 300,000,000
Pengadaan Mobil Operasional PAMSIMAS Jumlah kendaraan dinas yang
diadakan
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
- - DaU 1 Unit 300,000,000
Catatan
PentingProgram / Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo
No.
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Tabel T-C. 3.3Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020
dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Kabupaten Situbondo
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
LokasiTarget Capain
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
KinerjaKebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Catatan
PentingProgram / Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
KegiatanNo.
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah perlengkapan kantor
yang diperlukan
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
5 Unit 350,000,000 DaU 5 Unit 650,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Jumlah gedung kantor yang
dipelihara
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
500 M2 35,000,000 DaU 500 M2 35,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas yang
dipelihara
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
100 Unit 534,400,000 DaU 100 Unit 534,400,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan kantor
yang dipelihara
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
1 Unit 47,430,000 DaU 1 Unit 47,430,000
Rehabilitasi Rumah Dinas PPA Sopet Jumlah rumah dinas yang
perlu direhab
Kec. Jangkar 1 Unit 200,000,000 DaU 1 Unit 200,000,000
Rehabilitasi Rumah Dinas Juru Pengairan
Bungatan
Jumlah rumah dinas yang
perlu direhab
Kec. Bungatan 1 Unit 200,000,000 DaU 1 Unit 200,000,000
Rehabilitasi Rumah Dinas Juru Pengairan
Sumber Waru
Jumlah rumah dinas yang
perlu direhab
Kec. Banyuputih 1 Unit 200,000,000 DaU 1 Unit 200,000,000
Rehabilitasi Kantor Ex Perwakilan Bina
Marga Wilayah Panarukan Beserta
Penunjangnya
Jumlah kantor dinas yang
perlu direhab
Kec. Panarukan - - DaU 1 Unit 1,000,000,000
Rehabilitasi Kantor Dinas UPT Asembagus
Dan Rumah Dinas Kepala UPT Asembagus
Jumlah kantor dan rumah
dinas yang perlu direhab
Kec. Asembagus 1 Unit 400,000,000 DaU 1 Unit 400,000,000
Rehabilitasi Gudang Aset Jumlah gedung yang perlu
direhab
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
- - DaU 1 Unit 400,000,000
Pembuatan Taman Depan Kantor Dinas
PUPR
Jumlah taman yang perlu
direhab
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
- - DaU 1 Unit 200,000,000
3 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Penyusunan RKA dan DPA Jumlah dokumen RKA dan
DPA yang disusun
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang4 Buku 12,000,000 DaU 4 Buku 12,000,000
Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
Jumlah dokumen standar
pelayanan dinas
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang2 Buku 7,500,000 DaU 2 Buku 7,500,000
Penyusunan Renja SKPD Jumlah dokumen Renja yang
disusun
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang1 Buku 7,500,000 DaU 1 Buku 7,500,000
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi
Dokumen Perencanaan SKPD
Jumlah dokumen Dalev yang
disusun
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang1 Buku 7,500,000 DaU 1 Buku 7,500,000
Inventarisasi Pemutakhiran Data Aset
Lahan Pengairan Untuk PAD
Jumlah lokasi aset lahan
pengairan yang diinventaris
UPT Arjasa 1 UPT 50,000,000 DaU 1 UPT 50,000,000
4 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN
JEMBATAN Pembangunan jalan Panjang jalan yang dibangun Kab. Situbondo 2.300 meter 4,500,000,000 DaU & DaK 4.000 meter 12,500,000,000
Pembangunan jembatan Jumlah jembatan yang
dibangun
Kab. Situbondo 2 unit 2,500,000,000 DaU & DaK 3 Unit 5,400,000,000
5 PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN
DRAINASE/GORONG-GORONG
Pembangunan saluran drainase/gorong-
gorong
Panjang drainase yang
dibangun dan terpelihara
Kab. Situbondo 13.680 meter 16,707,500,000 DaU 45.499 meter 57,832,300,000
LokasiTarget Capain
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
KinerjaKebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Catatan
PentingProgram / Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
KegiatanNo.
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
6 PROGRAM
REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN
DAN JEMBATANRehabilitasi/pemeliharaan jalan Panjang jalan yang dipelihara Kab. Situbondo 27.130 meter 56,019,000,000 DaU & DaK 118.470 meter 176,628,000,000
Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan Panjang jembatan yang
dipelihara
Kab. Situbondo 8 unit 11,900,000,000 DaU & DaK 9 Unit 14,650,000,000
7 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN
PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI,
RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN
LAINNYA
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan
irigasi
Panjang jaringan irigasi yang
dipelihara
Kab. Situbondo 5.530 meter 27,823,040,000 DaU & DaK 19.176 meter 46,881,664,000
Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi
saluran sungai
Panjang Avour yang
dinormalisasi
Kab. Situbondo 1.460 meter 1,700,000,000 DaU & DaK 9.530 meter 16,050,000,000
8 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA
PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR
Penyediaan prasarana dan sarana air
minum bagi masyarakat
Panjang saluaran air minum
yang terbangun dan
Kab. Situbondo 34.000 meter 14,200,000,000 DaU & DaK 25.000 meter 15,620,000,000
9 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH
STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Jasa
Konstruksi
Jumlah badan usaha (jakon)
yang terverifikasi dan dibina
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
200 Badan
Usaha
25,000,000 DaU 200 Badan Usaha 25,000,000
Identifikasi dan Klasifikasi Bangunan yang
Ber- IMB dan tidak Ber-IMB
Jumlah IMB yang
teridentifikasi dan
terklasifikasi
Kec. Besuki - Kec.
Banyuglugur
2 Wilayah 300,000,000 DaU 2 Wilayah 300,000,000
Pelaksanaan Verifikasi Gambar
Perencanaan Kabupaten
Jumlah verifikator Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Kab. Situbondo 20,800,000 DaU Kab. Situbondo 20,800,000
10 PROGRAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PERDESAAN
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan
jembatan perdesaan
Panjang jalan lingkungan
yang dibangun dan terpelihara
Kab. Situbondo - - DaU - -
Pembangunan jalan dan jembatan
perdesaan
Panjang jalan lingkungan yang
dibangun dan terpelihara
Kab. Situbondo 2.675 meter 2,015,000,000 DaU 5.029 meter 3,425,000,000
PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG
Penyusunan Naskah Akademik Revisi
RTRW Kabupaten Situbondo
Jumlah naskah akademik
yang disusun
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
1 Dokumen 300,000,000 DaU 1 Dokumen 300,000,000
Sinkronisasi RDTR Kawasan Perkotaan
Kecamatan Panji
Jumlah dokumen yang
disusun
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
1 Dokumen 300,000,000 DaU 1 Dokumen 300,000,000
Pembuatan Peta Dasar Kawasan Perkotaan
Kecamatan Situbondo
Jumlah dokumen peta yang
disusun
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
- - DaU 1 Dokumen 300,000,000
Pembuatan Peta Dasar Kawasan Perkotaan
Kecamatan Besuki
Jumlah dokumen peta yang
disusun
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
- - DaU 1 Dokumen 300,000,000
Penyusunan KLHS untuk Revisi RTRW Jumlah dokumen KLHS yang
disusun
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
1 Dokumen 300,000,000 DaU 1 Dokumen 300,000,000
Fasilitasi Kegiatan TKPRD Jumlah koordinasi yang
dilakukan
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
15 Kali 700,000,000 DaU 15 Kali 700,000,000
11 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA KEBINAMARGAAN
Perbaikan rutin alat - alat berat jumlah alat berat yang
diperbaiki
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
1 Unit 50,000,000 DaU 1 Unit 50,000,000
Pembuatan dan Pemasangan Patok Jumlah patok yang dibuat
dan dipasang
Kab. Situbondo 68 Buah 200,000,000 DaU 68 Buah 200,000,000
LokasiTarget Capain
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
KinerjaKebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Catatan
PentingProgram / Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
KegiatanNo.
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Pengadaan Beghoe Loader Jumlah alat berat yang
diadakan
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
- - DaU 1 Unit 1,500,000,000
Pengadaan Vibratori Roller 3 Ton Jumlah alat berat yang
diadakan
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
1 Unit 1,250,000,000 DaU 1 Unit 1,500,000,000
Operasional Rutin Penanganan Darurat Ke -
Pu -An
Volume penanganan darurat
yang ditangani
Kab. Situbondo 7 Lokasi 200,000,000 DaU 10 Lokasi 200,000,000
Pembangunan parkir Rengganis jumlah tempat wisata yang
dibangun dn dipelihara
Kec. Sumbermalang 1 Unit 3,500,000,000 DaU 1 Unit 3,500,000,000
12 PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR
Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran
dan tanggul sungai
Panjang bantaran dan tanggul
sungai yang direhab dan
dipelihara
Kab. Situbondo 980 meter 19,000,000,000 DaU 9.591 meter 48,450,000,000