RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER BAGIAN-A … dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta...

77
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT VOLUME/ SATUAN BASELINE (1) (2) (3) (4) (5) (6) RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER SATUAN KERJA : Halaman : 1 : LOKASI : ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROPINSI : : : (059) (51) DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KOTA JAKARTA PUSAT (664262) (01) (04) DITJEN APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DKI JAKARTA RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 BAGIAN-A JUMLAH INISIATIF BARU 059.04.08 Program Pengembangan Aplikasi Informatika 110.190.797.000 Indikator Kinerja Utama Program : 110.190.797.000 Persentase (%) penyelesaian dokumen masterplan, blueprint, dan arsitektur e-Government Nasional 01 Nilai Index eGovernment untuk 10% kabupaten dan kota mencapai 3,4 (skala 4.0) 02 Jumlah Penyelenggaran Sertifikasi Elektronik (PSrE) yang beroperasi 03 Jumlah Instansi Penyelenggara Sistem Elektronik Layanan Publik yang mengikuti Pemeringkatan Indeks Keamanan Informasi 04 Jumlah agen perubahan Informatika 05 Jumlah peraturan perundangan di bidang aplikasi informatika 06 01. Terlaksananya Penyelenggaran Sistem elektronik yang Aman, Handal dan Bertanggung Jawab Outcome : 3029 Pembinaan dan Pengembangan E-Bisnis 15.513.928.000 Indikator Kinerja Kegiatan : 15.513.928.000 Jumlah Produk Peraturan Perundang-Undangan di Bidang e-Business 001 Jumlah situs internet bermuatan negatif yang tertangani 002 Jumlah Tanda Daftar Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang Diterbitkan 003 Jumlah Fasilitasi Layanan Teknis e-Business 004 Jumlah Domain .ID gratis untuk ukm dan sekolah 005 Jumlah Seminar Ekonomi Digital yang dilaksanakan 006 3029.001 Regulasi / Kebijakan bidang E-Business 1.088.100.000 2 Regulasi/kebijaka 0 1.088.100.000 3029.002 Layanan Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif 2.054.640.000 1 layanan 0 2.054.640.000 3029.003 Layanan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Pelaku e-Business 1.948.900.000 2 layanan 0 1.948.900.000 3029.004 Nama domain Indonesia yang terdaftar 6.081.900.000 20.000 Domain 0 6.081.900.000 3029.005 Layanan implementasi ekonomi digital 4.340.388.000 1 Dokumen 0 4.340.388.000 3030 Pembinaan dan Pengembangan E-Government 14.704.420.000 Indikator Kinerja Kegiatan : 14.704.420.000 Jumlah Draft Regulasi/Kebijakan di Bidang e-Government 001 jumlah instansi yang terdaftar melalui Pendaftaran Sistem Elektronik 002 Jumlah instansi yang memanfaatkan layanan eGovernment yang terkonsolidasi, terintegrasi, aman dan berkualitas untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK nasional 003 3030.001 Regulasi / Kebijakan di bidang e-Government 300.000.000 1 regulasi/kebijakan 0 300.000.000 3030.003 Layanan Egoverment Indonesia 4.404.400.000 50 Instansi 0 4.404.400.000 3030.004 Layanan publik berbasis TIK 10.000.020.000 50 Instansi 0 10.000.020.000 3031 Pembinaan, Pengembangan dan Kemitraan Industri Informatika 7.420.654.000 Indikator Kinerja Kegiatan : 7.420.654.000

Transcript of RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER BAGIAN-A … dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta...

Page 1: RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER BAGIAN-A … dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta sarana ... Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkat Kompetensi dan kualitasnya 003 Jumlah

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA

KOTA JAKARTA PUSAT

(664262)

(01)

(04) DITJEN APLIKASI INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.04.08 Program Pengembangan Aplikasi Informatika 110.190.797.000

Indikator Kinerja Utama Program :

110.190.797.000

Persentase (%) penyelesaian dokumen masterplan, blueprint, dan

arsitektur e-Government Nasional

01

Nilai Index eGovernment untuk 10% kabupaten dan kota mencapai

3,4 (skala 4.0)

02

Jumlah Penyelenggaran Sertifikasi Elektronik (PSrE) yang

beroperasi

03

Jumlah Instansi Penyelenggara Sistem Elektronik Layanan Publik

yang mengikuti Pemeringkatan Indeks Keamanan Informasi

04

Jumlah agen perubahan Informatika05

Jumlah peraturan perundangan di bidang aplikasi informatika06

01. Terlaksananya Penyelenggaran Sistem elektronik yang Aman,

Handal dan Bertanggung Jawab

Outcome :

3029 Pembinaan dan Pengembangan E-Bisnis 15.513.928.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

15.513.928.000

Jumlah Produk Peraturan Perundang-Undangan di Bidang

e-Business

001

Jumlah situs internet bermuatan negatif yang tertangani002

Jumlah Tanda Daftar Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang

Diterbitkan

003

Jumlah Fasilitasi Layanan Teknis e-Business004

Jumlah Domain .ID gratis untuk ukm dan sekolah005

Jumlah Seminar Ekonomi Digital yang dilaksanakan006

3029.001 Regulasi / Kebijakan bidang E-Business 1.088.100.0002

Regulasi/kebijaka

0 1.088.100.000

3029.002 Layanan Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif 2.054.640.0001

layanan

0 2.054.640.000

3029.003 Layanan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Pelaku e-Business 1.948.900.0002

layanan

0 1.948.900.000

3029.004 Nama domain Indonesia yang terdaftar 6.081.900.00020.000

Domain

0 6.081.900.000

3029.005 Layanan implementasi ekonomi digital 4.340.388.0001

Dokumen

0 4.340.388.000

3030 Pembinaan dan Pengembangan E-Government 14.704.420.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

14.704.420.000

Jumlah Draft Regulasi/Kebijakan di Bidang e-Government001

jumlah instansi yang terdaftar melalui Pendaftaran Sistem

Elektronik

002

Jumlah instansi yang memanfaatkan layanan eGovernment yang

terkonsolidasi, terintegrasi, aman dan berkualitas untuk

kepentingan penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK nasional

003

3030.001 Regulasi / Kebijakan di bidang e-Government 300.000.0001

regulasi/kebijakan

0 300.000.000

3030.003 Layanan Egoverment Indonesia 4.404.400.00050

Instansi

0 4.404.400.000

3030.004 Layanan publik berbasis TIK 10.000.020.00050

Instansi

0 10.000.020.000

3031 Pembinaan, Pengembangan dan Kemitraan Industri

Informatika

7.420.654.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

7.420.654.000

Page 2: RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER BAGIAN-A … dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta sarana ... Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkat Kompetensi dan kualitasnya 003 Jumlah

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 2:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA

KOTA JAKARTA PUSAT

(664262)

(01)

(04) DITJEN APLIKASI INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

Jumlah Promosi dan Sosialisasi yang mendukung program 1000

technopreneurs

001

Jumlah peraturan perundang-undangan dan tata kelola

pemberdayaan industri TIK

002

Jumlah Pemanfaatan, Fasilitasi dan Promosi dalam Mendorong

Industri TIK Nasional

003

3031.001 Regulasi / Kebijakan di bidang pemberdayaan industri TIK 500.000.0002

Regulasi/Kebijaka

0 500.000.000

3031.004 Fasilitasi Promosi Produk dan Jasa TIK 4.571.854.0007

kegiatan

0 4.571.854.000

3031.005 Layanan fasilitas dalam mendukung penciptaan 1000

technopreneurs

2.348.800.0001

Dokumen

0 2.348.800.000

3032 Pembinaan dan Pengembangan Tik Untuk Pemberdayaan

Masyarakat

14.345.508.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

14.345.508.000

Jumlah agen perubahan informatika untuk mendorong

pemberdayaan TIK

001

Jumlah data whitelist nusantara dan implementasi pada institusi

pendidikan / pesantren

002

3032.003 Agen perubahan informatika untuk mendorong pemberdayaan TIK 10.345.508.00018.000

Agen

0 10.345.508.000

3032.004 Sistem whitelist nusantara untuk menciptakan internet positif 4.000.000.000250.000

Data

0 4.000.000.000

3033 Pembinaan dan Pengembangan Sistem Keamanan

Informasi

16.880.667.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

16.880.667.000

Jumlah Sertifikat Digital yang Diterbitkan001

Jumlah Framework Perlindungan Informasi Bagi Sektor Strategis

Nasional

002

Jumlah laporan kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik yang

menerapkan standar keamanan informasi

003

Jumlah Penegakan Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik004

3033.002 FRAMEWORK PERLINDUNGAN INFORMASI INFRASTRUKTUR BAGI

SEKTOR STRATEGIS NASIONAL

1.174.200.0001

framework 6 sek

0 1.174.200.000

3033.007 Sistem verifikasi online nasional 12.000.000.0005.000

Sertifikat Digital

0 12.000.000.000

3033.008 Penyelenggara pelayanan publik yang menerapkan standar

keamanan informasi

1.548.800.00020

Instansi

0 1.548.800.000

3033.009 Layanan penegakan hukum informasi dan transaksi elektronik 2.157.667.0005

Kasus

0 2.157.667.000

3034 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Ditjen Aplikasi Informatika

41.325.620.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

41.325.620.000

Persentase (%) penyusunan dan pembahasan Rancangan UU

tentang perubahan UU ITE

001

Persentase penyusunan dan pembahasan RUU tentang Tata Cara

Intersepsi

002

Persentase penyusunan RPP PDES003

Jumlah Perpres/Peraturan Menteri004

Page 3: RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER BAGIAN-A … dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta sarana ... Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkat Kompetensi dan kualitasnya 003 Jumlah

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 3:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA

KOTA JAKARTA PUSAT

(664262)

(01)

(04) DITJEN APLIKASI INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

Jumlah rencana kerja dan anggaran, laporan evaluasi program

kerja dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta sarana

dan prasarana; Jumlah peraturan perundang-undangan yang

diselesaikan, penelaahan hukum, pelaksanaan sosialisasi peraturan

perunda

005

3034.001 Tersedianya peraturan perundang dibidang aplikasi informatika 2.412.300.0004

undang-undang

0 2.412.300.000

3034.002 Tersedianya dukungan administrasi dan pelayanan teknis lainnya

ditjen aptika

8.736.719.0004

dukungan

0 8.736.719.000

3034.994 Layanan Perkantoran 29.830.990.00012

Bulan Layanan

0 29.830.990.000

3034.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 145.611.00024

Unit

0 145.611.000

3034.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 200.000.00050

Unit

0 200.000.000

...............

...............

, 3 M e i 2016

...............

Page 4: RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER BAGIAN-A … dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta sarana ... Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkat Kompetensi dan kualitasnya 003 Jumlah

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

KOTA JAKARTA PUSAT

(664302)

(01)

(07) DITJEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.07.09 Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik 133.735.193.000

Indikator Kinerja Utama Program :

133.735.193.000

Persentase (%) Pemda yang menyebarkan konten informasi publik

sesuai regulasi penyebaran informasi

01

Persentase (%) masyarakat daerah yang sadar informasi02

Persentase (%) tingkat pertumbuhan produksi konten berbasis

edukasi

03

Persentase (%) Akses Masyarakat Terhadap Media Publik04

Persentase (%) akses masyarakat terhadap informasi melalui

Lembaga sosial dan Lembaga penyiaran/media yang strategis

05

01. Meningkatnya Penyebaran, Pemerataan, dan Pemanfaatan

Informasi Publik

Outcome :

02. Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik

3044 Pembinaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi

Nasional

7.518.310.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

7.518.310.000

Jumlah Regulasi/Kebijakan Bidang Komunikasi Publik001

Jumlah aparatur SKPD Provinsi yang meningkat kualitas tata

kelolanya di bidang informasi dan komunikasi publik

002

Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkat Kompetensi dan

kualitasnya

003

Jumlah SDM Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik

Negara yang meningkat kemampuannya dalam implementasi UU

KIP

004

Jumlah masyarakat yang meningkat pemahamannya tentang UU

KIP

005

3044.001 Regulasi/Kebijakan Bidang Komunikasi Publik 1.877.886.0005

Dokumen

0 1.877.886.000

3044.002 Layanan pembinaan SDM bidang Komunikasi Publik 3.050.372.00012

Orang

0 3.050.372.000

3044.003 Layanan Pembinaan Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Komunikasi Publik

2.590.052.00012

Orang

0 2.590.052.000

3045 Pengelolaan dan Penyediaan Informasi 8.941.800.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

8.941.800.000

Jumlah analisis bidang polhukam, perekonomian, dan kemaritiman

sebagai rekomendasi penyusunan kebijakan

001

Jumlah Dokumen Database Informasi Publik Sektoral, videografis

dan Infografis informasi publik

002

Jumlah judul konten informasi yang siap pakai, dimanfaatkan oleh

pemerintah daerah dan disebarkan ke masyarakat untuk

meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa

dan lingkungan sosialnya (terutama daerah terdepan, terluar,

tertinggal)

003

Jumlah kebijakan pengelolaan dan penyebaran informasi publik

dalam rangka mendorong konten lokal yang berbasis edukasi

004

3045.001 Analisis isu publik di bidang polhukam, perekonomian, dan

kemaritiman

2.236.880.00012

Dokumen

0 2.236.880.000

3045.002 Paket Informasi Publik yang siap pakai 4.592.080.00012

Judul

0 4.592.080.000

Page 5: RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER BAGIAN-A … dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta sarana ... Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkat Kompetensi dan kualitasnya 003 Jumlah

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 2:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

KOTA JAKARTA PUSAT

(664302)

(01)

(07) DITJEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

3045.003 Sistem Database Terpadu untuk Mendukung Government Public

Relation (GPR)

2.112.840.00012

Dokumen

0 2.112.840.000

3046 Pelayanan Informasi Kenegaraan Melalui Media Publik 17.926.141.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

17.926.141.000

Jumlah Peserta Bimtek Pengelolaan Media Publik001

Jumlah Penyediaan sarana prasarana media center yang lengkap

dan dan berfungsi efektif di Provinsi/Kabupaten/Kota di daerah

terluar/Terdepan/Pasca Konflik.

002

Jumlah media publik yang dimanfaatkan untuk diseminasi

informasi (media cetak, elektronik, media sosial) bertemakan

prioritas dan dimensi pembangunan Indonesia

003

Strategi komunikasi kepada masyarakat terkait kampanye revolusi

mental pada proyek percontohan ruang terbuka di 200 kecamatan

004

Promosi, publikasi dan advokasi kepada masyarakat untuk

menciptakan awareness/berpartisipasi/menonton film terkait

revolusi mental pada proyek percontohan ruang terbuka di 200

kecamatan

005

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan strategi komunikasi

kampanye revolusi mental

006

3046.001 Layanan Pengelolaan Media Publik 14.189.241.000215

Kegiatan

0 14.189.241.000

3046.002 Layanan Informasi Publik melalui media publik terkait Kampanye

Revolusi Mental

3.736.900.0004

Kegiatan

0 3.736.900.000

3047 Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan Lembaga

Komunikasi

24.364.764.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

24.364.764.000

Jumlah pelayanan informasi publik melalui kemitraan dengan

SKPD/OPD

001

Jumlah Konten yang tersusun Berdasarkan Narasi Tunggal002

Jumlah Laporan Diseminasi Informasi Program Prioritas

masing-masing K/L

003

Jumlah kemitraan dalam rangka penguatan organisasi masyarakat

sipil, swasta dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai

pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses

penyusunan serta pengawasan pelaksanaan kebijakan

004

Jumlah peserta forum edukasi literasi media untuk meningkatkan

kesadaran dan kemampuan/kapasitas masyarakat untuk memilih

dan memanfaatkan media sesuai kebutuhannya

005

Jumlah Peserta Bimtek Media Komunitas di daerah

perbatasan/terluar, terpencil dan pasca konflik sebagai penyebar

informasi publik kepada masyarakat

006

Jumlah Peserta Bimtek Kelompok informasi masyarakat di daerah

perbatasan/terluar, terpencil dan pasca konflik

007

3047.001 Layanan Informasi dan Komunikasi Publik melalui lembaga mitra

dalam rangka implementasi GPR (Government Public Relations)

22.755.024.00010

Kegiatan

0 22.755.024.000

3047.002 Lembaga ormas, lembaga profesi, dan lembaga media yang

diberdayakan

1.609.740.00012

Lembaga

0 1.609.740.000

3048 Pengembangan Kemitraan Pelayanan Informasi

Internasional

6.459.600.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

6.459.600.000

Page 6: RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER BAGIAN-A … dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta sarana ... Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkat Kompetensi dan kualitasnya 003 Jumlah

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 3:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

KOTA JAKARTA PUSAT

(664302)

(01)

(07) DITJEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

Jumlah kemitraan layanan informasi dengan perwakilan negara

asing, lembaga internasional serta media asing

001

Jumlah publikasi konten isu strategis di media cetak dan elektronik

berbahasa asing

002

Jumlah masyarakat Indonesia dan masyarakat asing di luar negeri

yang menerima informasi tentang kebijakan pemerintah

003

3048.001 Layanan Kemitraan dengan perwakilan negara asing, Lembaga

Internasional serta mitra strategis

1.716.100.0006

Kegiatan

0 1.716.100.000

3048.002 Layanan Penyebaran Konten Informasi Nasional dan Internasional 4.743.500.0009

Kegiatan

0 4.743.500.000

3051 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik

68.524.578.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

68.524.578.000

Jumlah Dokumen Perencanaan001

Jumlah Dokumen Pendukung Penerapan Reformasi Birokrasi002

Jumlah Dokumen Peraturan Perundangan-undangan003

Jumlah Dokumen Kerjasama004

Jumlah Laporan Keuangan yang sesuai SAI dan peraturan

perundang-undangan lainnya

005

Jumlah Dokumen Monev Program dan Kegiatan dan Laporan

Kinerja

006

Peningkatan Kapasitas Pegawai007

Pelaksanaan Ketatausahaan008

Dukungan Operasional Pelaksanaan Inpres No.9 Tahun 2015

Tentang Pengelolaan Komunikasi Publik

009

Jumlah regulasi tentang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi010

3051.001 Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik

22.138.563.00012

Bulan

0 22.138.563.000

3051.002 Regulasi tentang undang-undang perlindungan data pribadi 1.223.415.0001

Dokumen

0 1.223.415.000

3051.994 Layanan Perkantoran 43.357.900.00012

Bulan Layanan

0 43.357.900.000

3051.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 948.700.000116

Unit

0 948.700.000

3051.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 856.000.00087

Unit

0 856.000.000

...............

...............

, 3 M e i 2016

...............

Page 7: RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER BAGIAN-A … dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta sarana ... Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkat Kompetensi dan kualitasnya 003 Jumlah

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

KOTA JAKARTA PUSAT

(664276)

(01)

(05) DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.05.07 Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika 720.340.532.000

Indikator Kinerja Utama Program :

720.340.532.000

Jumlah BTS yang beroperasi di daerah blankspot layanan

telekomunikasi (Akumulasi)

01

Jumlah lokasi penyediaan akses internet (Akumulasi)02

Persentasi tersedianya ekosistem pendukung akses broadband &

penyiaran

03

Persentase pembangunan jaringan tulang punggung serat optik

Nasional Palapa Ring

04

Jumlah Dokumen Revisi UU No 36 tahun 1999 tentang

Telekomunikasi

05

Jumlah Dokumen RUU Pos06

Jumlah Dokumen Revisi UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran07

Jumlah lokasi stasiun pemancar LPP TVRI yang direhabilitasi08

Jumlah KPCLPU yang beroperasi & mendapatkan dana PSO Pos09

Jumlah Sarana/Tugu Berkode di wilayah terpencil, terdepan &

tertinggal di Indonesia

10

01. Tersedianya pengembangan infrastruktur dan layanan

telekomunikasi, informatika dan penyiaran di wilayah non

komersial

Outcome :

02. Tersedianya regulasi di bidang penyelengaraan Pos dan

informatika

03. Tersedianya layanan siaran TV digital di seluruh Indonesia

04. Tersedianya infrastruktur dan layanan pos yang merata

3061 Pengembangan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi

dan Penyiaran

452.203.220.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

452.203.220.000

Persentase (%) penyusunan materi kebijakan teknis dibidang

Infrastruktur Pita Lebar

001

Persentase (%) penyusunan materi kebijakan teknis dibidang

Ekosistem Pita Lebar

002

Persentase (%) persiapan penyediaan satelit Pemerintah003

Persentase (%) Tersedianya Infrastruktur dibidang Ekosistem Pita

Lebar

004

Persentase (%) tersedianya Infrastruktur Pita Lebar005

Persentase (%) penyediaan Public Protection and Disaster Relief

(PPDR) dan integrasi sistem informasi kebencanaan

006

Persentase (%) penyediaan layanan panggilan tunggal untuk

gawat darurat dan keselamatan umum (emergency call)

007

Persentase (%) penyediaan Government Network (GN)008

Jumlah Lokasi Pemancar LPP TVRI yang direvitalisasi009

Jumlah Lokasi pengembangan dan pemerataan pembangunan

jaringan infrastruktur penyiaran digital dan peningkatan wilayah

jangkauan siaran LPP terhadap populasi di wilayah perbatasan,

terluar dan terpencil

010

Jumlah lokasi pemancar LPP TVRI diluar lokasi ITTS Phase 2011

3061.001 Regulasi/kebijakan bidang pengembangan pita lebar 12.752.636.00011

dokumen

0 12.752.636.000

3061.002 Infrastruktur TIK untuk keperluan khusus 22.167.065.00088

lokasi

0 22.167.065.000

Page 8: RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER BAGIAN-A … dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta sarana ... Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkat Kompetensi dan kualitasnya 003 Jumlah

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 2:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

KOTA JAKARTA PUSAT

(664276)

(01)

(05) DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

3061.003 Infrastruktur penyiaran publik yang direvitalisasi 417.283.519.0002

lokasi

0 417.283.519.000

3062 Pengendalian Penyelenggaraan Pos dan Informatika 29.409.382.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

29.409.382.000

Persentase (%) pencapaian target PNBP dari BHP Telekomunikasi001

Persentase (%) kepatuhan : Penyelenggara Pos002

Persentase (%) kepatuhan : Penyelenggara Jaringan

telekomunikasi

003

Persentase (%) kepatuhan : Penyelenggara Jasa telekomunikasi004

Persentase (%) kepatuhan : LPS dan LPB005

Persentase (%) verifikasi TKDN dalam peyelenggaraan

telekomunikasi sesuai amanat regulasi

006

Persentase (%) capaian QoS penyelenggara selular007

3062.001 Layanan Pengendaian Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran 29.409.382.00015

Laporan

0 29.409.382.000

3063 Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pos 38.825.000.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

38.825.000.000

Persentase (%) revisi penyusunan materi kebijakan bidang Pos UU

No.38 Tahun 2009 tentang Pos

001

Persentase (%) penyusunan materi kebijakan dan regulasi

pendukung bidang Pos

002

Jumlah KPCLPU003

Persentase (%) Verifikasi Pemantauan terhadap layanan pos,

pelaksanaan tarif LPK dan LPU

004

Jumlah Tugu Berkodepos yang dibangun didaerah perbatasan,

pulau terluar

005

Persentase (%) penanganan permohonan layanan perizinan

bidang pos

006

Jumlah tema dan Penerbitan Prangko007

Persentase(%)Pemanfaatan dan Pembinaan Filateli ditingkat

Propinsi, Kab/Kota

008

3063.001 Kebijakan/Regulasi di Bidang Pos 11.616.428.00017

Dokumen

0 11.616.428.000

3063.002 Infrastruktur dan layanan pos yang merata dan terjangkau 20.636.981.00073

tugu berkode pos

0 20.636.981.000

3063.003 Layanan perijinan bidang pos 2.218.866.0006

dokumen

0 2.218.866.000

3063.004 Layanan pembinaan prangko dan filateli 4.352.725.00015

15 seri

0 4.352.725.000

3064 Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan

Telekomunikasi

46.355.000.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

46.355.000.000

Persentase (%) penyusunan materi regulasi dan kebijakan bidang

Telekomunikasi

001

Persentase (%) penanganan perizinan bidang telekomunikasi002

Jumlah ISP/NAP/IX/titik strategis lainnya telah ditempatkan

perangkat deteksi dengan availabilitas 99% dan terhubung dengan

sistem pemantauan

003

3064.001 Kebijakan/Regulasi di Bidang Telekomunikasi 24.044.326.000100

% (Persen)

0 24.044.326.000

Page 9: RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER BAGIAN-A … dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta sarana ... Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkat Kompetensi dan kualitasnya 003 Jumlah

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 3:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

KOTA JAKARTA PUSAT

(664276)

(01)

(05) DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

3064.002 Pelayanan perijinan penyelenggaraan telekomunikasi 8.192.182.000100

% (Persen)

0 8.192.182.000

3064.003 Layanan Pengamanan jaringan internet 14.118.492.00014

Dokumen

0 14.118.492.000

3065 Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan

Penyiaran

25.625.000.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

25.625.000.000

Persentase (%) Penyusunan Materi Regulasi dan Kebijakan di

Bidang Penyiaran

001

Persentase (%) Tersedianya Data untuk Peluang Usaha Penyiaran002

Persentase (%) Migrasi Sistem Penyiaran Televisi dari Analog ke

Digital

003

Persentase (%) Penanganan Proses Perizinan Penyiaran Radio dan

Televisi

004

3065.001 Kebijakan dan Regulasi di Bidang Penyiaran 11.685.000.0009

dokumen

0 11.685.000.000

3065.002 Layanan Digitalisasi Penyiaran 3.356.300.0002

dokumen

0 3.356.300.000

3065.003 Layanan Perizinan di Bidang Penyiaran 10.583.700.0006

dokumen

0 10.583.700.000

3066 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika

127.922.930.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

127.922.930.000

Jumlah rencana kerja dan anggaran,laporan evaluasi dan data001

Dukungan layanan perkantoran002

Jumlah Laporan pelaksanaan rumah tangga dan ketatausahaan

serta kepegawaian

003

Jumlah rancangan peraturan perundang undangan dan kerjasama

serta bantuan hukum

004

Jumlah laporan pelaksanaan keuangan005

3066.001 Layanan dukungan administrasi dan dukungan teknis lainnya 64.958.477.00012

bulan layanan

0 64.958.477.000

3066.994 Layanan Perkantoran 61.594.453.00012

Bulan Layanan

0 61.594.453.000

3066.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 1.370.000.0001.210

Unit

0 1.370.000.000

...............

...............

, 3 M e i 2016

...............

Page 10: RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER BAGIAN-A … dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta sarana ... Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkat Kompetensi dan kualitasnya 003 Jumlah

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KOTA JAKARTA PUSAT

(664255)

(01)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

663.919.832.000

Indikator Kinerja Utama Program :

663.919.832.000

Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi

sebesar 350 MHz untuk mobile broadband

01

Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum

frekuensi radio

02

Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat

telekomunikasi dan informatika

03

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum

Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat

Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat

Telekomunikasi

04

Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi

Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat

Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi

05

01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal

dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth

untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)

Outcome :

02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan

perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan

sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan

3054 Pelaksanaan Layanan Pemanfaatan Spektrum dan Orbit

Satelit

30.999.132.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

30.999.132.000

Persentase (%) pelayanan perizinan frekuensi radio yang tepat

waktu (termasuk layanan M2M)

001

Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

sertifikasi operator radio

002

Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

perizinan frekuensi radio

003

Persentase (%) pencapaian target PNBP004

Persentase (%) pelayanan operator radio yang bersertifikat dan

tepat waktu

005

3054.001 LAYANAN PERIJINAN PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO 19.486.563.00025

dokumen

0 19.486.563.000

3054.002 NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) 741.610.0002

dokumen

0 741.610.000

3054.004 BHP FREKUENSI RADIO 3.315.722.0008

dokumen

0 3.315.722.000

3054.005 LAYANAN SERTIFIKASI OPERATOR RADIO 7.455.237.0009

dokumen

0 7.455.237.000

3055 Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya dan Perangkat

Pos dan Informatika

286.369.073.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

286.369.073.000

Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat

telekomunikasi dan informatika

001

Persentase (%) implementasi dan operasional infrastruktur dan

aplikasi layanan on line SIMS

002

Persentase (%) implementasi dan operasional infrastruktur Sistem

Monitoring Frekuensi Radio (SMFR)

003

Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum

frekuensi radio

004

Page 11: RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER BAGIAN-A … dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta sarana ... Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkat Kompetensi dan kualitasnya 003 Jumlah

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 2:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KOTA JAKARTA PUSAT

(664255)

(01)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

3055.001 LAYANAN PEMBINAAN MONITORING DAN PENERTIBAN

PENGGUNAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN

INFORMATIKA

12.128.125.0008

dokumen

0 12.128.125.000

3055.002 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SPEKTRUM (SIMS) DAN SISTEM

MONITORING FREKUENSI RADIO (SMFR)

271.249.295.00018

dokumen

0 271.249.295.000

3055.003 LAYANAN KOORDINASI PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI

RADIO

2.991.653.0004

dokumen

0 2.991.653.000

3056 Perencanaan dan Rekayasa Spektrum Frekuensi Radio dan

Orbit Satelit

28.044.357.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

28.044.357.000

Persentase (%) pertambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz

untuk mobile broadband.

001

Persentase (%) tersedianya regulasi tentang penggunaan

spektrum secara dinamis dan fleksibel (1 PP terkait Spektrum

Flexibility).

002

Persentase (%) ketersediaan spektrum untuk keperluan televisi

siaran digital terrestrial

003

Persentase (%) ketersediaan alokasi spektrum frekuensi radio

dalam rangka migrasi teknologi radio komunikasi Dinas Maritim

dari analog ke digital

004

Persentase (%) ketersediaan alokasi spektrum frekuensi radio

dalam rangka mendukung tanggap darurat kebencanaan atau

PPDR (Public Protection Disaster Relief)

005

Jumlah notifikasi penggunaan frekuensi radio006

Persentase (%) terjaganya keberlangsungan slot orbit indonesia

yang sudah ternotifikasi di ITU

007

3056.001 KEBIJAKAN / REGULASI BIDANG PENATAAN SPEKTRUM

FREKUENSI RADIO

17.001.481.00021

dokumen

0 17.001.481.000

3056.002 LAYANAN PENATAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN ORBIT

SATELIT

11.042.876.00017

dokumen

0 11.042.876.000

3057 Penetapan dan Pengembangan Standardisasi Perangkat

dan Layanan Pos dan Informatika

35.200.227.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

35.200.227.000

Persentase (%) sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi yang

diterbitkan

001

Jumlah pra-proto type dan prototype produk dalam negeri bidang

informatika

002

Persentase (%) penetapan dan implementasi Permenkominfo

tentang TKDN 4G LTE

003

Jumlah kebijakan dan regulasi standar pos dan informatika004

3057.001 STANDARISASI DAN SERTIFIKASI PERANGKAT POS DAN

INFORMATIKA

6.039.141.0009

dokumen

0 6.039.141.000

3057.002 PRA DAN ATAU PROTOTYPE PRODUK DALAM NEGERI BIDANG

INFORMATIKA

14.327.082.0004

dokumen

0 14.327.082.000

3057.003 KEBIJAKAN BIDANG STANDARISASI PERANGKAT POS DAN

INFORMATIKA

14.834.004.00019

dokumen

0 14.834.004.000

Page 12: RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER BAGIAN-A … dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta sarana ... Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkat Kompetensi dan kualitasnya 003 Jumlah

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 3:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KOTA JAKARTA PUSAT

(664255)

(01)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

3058 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

283.307.043.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

283.307.043.000

Jumlah rencana kerja dan anggaran laporan evaluasi dan data001

Laporan pelaksanaan rumah tangga dan ketatausahaan serta

kepegawaian

002

Jumlah peraturan perundang-undangan dan kerjasama003

Jumlah laporan pelaksanaan keuangan004

3058.001 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS

LAINNYA DITJEN SDPPI

120.008.828.00049

dokumen

0 120.008.828.000

3058.994 Layanan Perkantoran 119.687.337.00012

Bulan Layanan

0 119.687.337.000

3058.995 Kendaraan Bermotor 106.580.00016

Unit

0 106.580.000

3058.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1.739.960.000131

Unit

0 1.739.960.000

3058.998 Gedung/Bangunan 41.764.338.0003.042

M2

0 41.764.338.000

...............

...............

, 3 M e i 2016

...............

Page 13: RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER BAGIAN-A … dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta sarana ... Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkat Kompetensi dan kualitasnya 003 Jumlah

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

SEKRETARIAT JENDERAL KOMINFO

KOTA JAKARTA PUSAT

(664241)

(01)

(01) SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika

180.730.817.000

Indikator Kinerja Utama Program :

180.730.817.000

Skor implementasi reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian

Komunikasi dan Informatika

01

Persentase (%) pencapaian Index Pemeringkatan e-Government

(Pegi) Kemkominfo sesuai dengan target nasional

02

01. Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola yang baik di

lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika

Outcome :

3011 Koordinasi Perumusan Peraturan Perundang-Undangan,

Penelaahan dan Evaluasi Produk Hukum dan Bantuan

Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika

5.450.000.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

5.450.000.000

Persentase (%) penyusunan peraturan perundang-undangan yang

sesuai ketentuan hukum

001

Persentase (%) hasil monitoring, evaluasi dan penelaahan

peraturan perundang-undangan bidang komunikasi dan

informatika

002

Presentase (%) penanganan kasus hukum003

3011.001 Layanan Perumusan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan

Kementerian Kominfo

4.216.545.00012

Bulan Layanan

0 4.216.545.000

3011.002 Layanan Bantuan Hukum Kementerian Kominfo 1.233.455.00012

Bulan Layanan

0 1.233.455.000

3012 Koordinasi Pembinaan Kepegawaian dan Penataan

Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika

11.200.000.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

11.200.000.000

Index Kepuasan Pegawai Kemkominfo terhadap Layanan

Kepegawaian

001

Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Ketatalaksanaan yang

berhasil diselesaikan

002

3012.001 Layanan Kepegawaian Kementerian Kominfo 8.842.611.00012

Bulan Layanan

0 8.842.611.000

3012.002 Layanan Penataan Organisasi, Ketatalaksanaan dan Reformasi

Birokrasi Kementerian Kominfo

2.357.389.00012

Bulan Layanan

0 2.357.389.000

3013 Koordinasi Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan dan

Penatausahaan Barang Milik Negara Kementerian

Komunikasi dan Informatika

60.338.200.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

60.338.200.000

Jumlah Laporan Keuangan Kementerian Kominfo yang berhasil

diselesaikan

001

Jumlah Laporan Realisasi Anggaran dan Monev Pengadaan

Barang/Jasa yang berhasil diselesaikan

002

Jumlah Laporan PNBP dan Penyelesaian Ganti Rugi Kementerian

Kominfo yang berhasil diselesaikan

003

Jumlah Laporan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Kominfo

yang berhasil diselesaikan

004

Jumlah bulan layanan pembayaran dan tunjangan gaji yang

berhasil diselesaikan

994

3013.001 Layanan Administrasi Keuangan Kementerian Kominfo 4.271.866.0009

Dokumen

0 4.271.866.000

Page 14: RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER BAGIAN-A … dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta sarana ... Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkat Kompetensi dan kualitasnya 003 Jumlah

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 2:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

SEKRETARIAT JENDERAL KOMINFO

KOTA JAKARTA PUSAT

(664241)

(01)

(01) SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

3013.002 Layanan Penatausahaan Barang Milik Negara 1.478.134.0004

Dokumen

0 1.478.134.000

3013.994 Layanan Perkantoran 54.588.200.00012

Bulan Layanan

0 54.588.200.000

3014 Koordinasi Penyusunan Program, Kegiatan dan Anggaran,

Lintas Sektoral dan Daerah serta Evaluasi dan Laporan

Kementerian Komunikasi dan Informatika

6.843.948.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

6.843.948.000

Persentase (%) terselesaikannya Dokumen Perencanaan Program,

Anggaran, Lintas Sektor dan Daerah serta Pengendalian, Evaluasi

dan Pelaporan yang tepat waktu sesuai dengan peraturan yang

berlaku

001

3014.004 Rencana Program dan Anggaran serta Hasil Evaluasi Program

Kementerian Komunikasi Dan Informatika

6.843.948.0003

Dokumen

0 6.843.948.000

3015 Koordinasi Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi,

Pengadaan Barang/Jasa serta Pelayanan Penunjang

Pelaksanaan Tugas Kementerian Komunikasi dan

Informatika

64.715.100.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

64.715.100.000

Persentase (%) Layanan Ketatausahaan dan Keprotokolan yang

tepat sasaran dan tepat waktu

001

Persentase (%) Layanan rumah tangga dan tata usaha Biro yang

tepat waktu

002

Jumlah pembinaan/bimtek penataan surat menyurat dan kearsipan003

Jumlah laporan perencanaan, pelaksanaan pengadaaan dan

pelaporan sarana dan prasarana pelayanan internal Kementerian

004

3015.001 Layanan Tata Usaha, Rumah Tangga dan Perlengkapan di

lingkungan Sekretariat Jenderal Kominfo

4.043.848.00012

Bulan Layanan

0 4.043.848.000

3015.002 Layanan Pengadaan di lingkungan Kementerian Kominfo (ULP) 1.509.645.00012

Dokumen

0 1.509.645.000

3015.003 Layanan Persuratan dan Kearsipan di lingkungan Kementerian

Kominfo

1.115.396.00012

Bulan Layanan

0 1.115.396.000

3015.994 Layanan Perkantoran 54.265.100.00012

Bulan Layanan

0 54.265.100.000

3015.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1.463.500.000221

Unit

0 1.463.500.000

3015.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 2.317.611.000560

Unit

0 2.317.611.000

3016 Pelayanan, Pengelolaan, Pengembangan, dan

Pemanfaatan Data dan Informasi serta Sarana Informatika

Kementerian Komunikasi dan Informatika

9.949.400.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

9.949.400.000

Persentase (%) Ketersediaan Informasi dan Layanan Kementerian

Kominfo yang dapat diakses oleh pengguna web

001

Persentase (%) Sistem Informasi dan Data yang Terintegrasi di

Lingkungan Kementerian Kominfo serta peningkatan nilai Pegi

Kemkominfo

002

Persentase (%) Ketersediaan Akses Jaringan Kementerian003

3016.001 Layanan Penyediaan dan Pengelolaan Data dan Sarana Informatika

Kementerian Kominfo

9.949.400.00012

Bulan Layanan

0 9.949.400.000

Page 15: RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER BAGIAN-A … dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta sarana ... Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkat Kompetensi dan kualitasnya 003 Jumlah

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 3:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

SEKRETARIAT JENDERAL KOMINFO

KOTA JAKARTA PUSAT

(664241)

(01)

(01) SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

3017 Pelayanan Informasi, Promosi, Penyediaan Akses

Informasi dan Dokumentasi Kementerian Komunikasi dan

Informatika

5.450.000.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

5.450.000.000

Jumlah promosi dan publikasi kepada publik secara langsung dan

melalui media

001

Persentase (%) tanggapan atas permintaan informasi publik yang

disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

(PPID) Kementerian Kominfo

002

Jumlah dokumen hasil analisa isu publik yang berkaitan dengan

Kementerian Kominfo

003

Jumlah hasil peliputan dalam bentuk berita, foto dan video

kegiatan kementerian yang dipublikasikan melalui Kerjasama

media

004

3017.001 Layanan Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kominfo 5.450.000.00012

Bulan Layanan

0 5.450.000.000

3018 Pelayanan Ketatalaksanaan dan Penyusunan Naskah Kerja

Sama Internasional Kementerian Komunikasi dan

Informatika

4.700.000.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

4.700.000.000

Persentase (%) capaian penyusunan naskah dan tatalaksana

kerjasama bidang multilateral yang berkelanjutan

001

Persentase (%) capaian penyusunan naskah dan tatalaksana

kerjasama bidang regional yang berkelanjutan

002

Persentase (%) capaian penyusunan naskah dan tatalaksana

kerjasama bidang bilateral yang berkelanjutan

003

3018.001 Layanan Tata Laksana dan Naskah Kerjasama Internasional Bidang

Komunikasi dan Informatika

4.700.000.0006

Bulan Layanan

0 4.700.000.000

3019 Pelaksanaan dan Pengembangan Pendidikan dan

Pelatihan Pegawai Kementerian Komunikasi dan

Informatika

12.084.169.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

12.084.169.000

Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai001

Jumlah Peserta Diklat Struktural, Fungsional dan Teknis002

3019.001 Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kementerian

Komunikasi dan Informatika

12.084.169.00012

Dokumen

0 12.084.169.000

Page 16: RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER BAGIAN-A … dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta sarana ... Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkat Kompetensi dan kualitasnya 003 Jumlah

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 4:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

SEKRETARIAT JENDERAL KOMINFO

KOTA JAKARTA PUSAT

(664241)

(01)

(01) SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kementerian Komunikasi dan Informatika

100.000.000

Indikator Kinerja Utama Program :

100.000.000

Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur01

01. Terlaksananya Rehabilitasi Gedung dan Renovasi Biro Umum

Sarana dan Prasarana

Outcome :

3023 Pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan

Prasarana Kementerian Komunikasi dan Informatika

100.000.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

100.000.000

Luas Renovasi Gedung dan Renovasi Ruang Kerja Gedung

Kementerian Komunikasi dan Informatika

001

3023.998 Gedung/Bangunan 100.000.0008.315

M2

0 100.000.000

...............

...............

, 3 M e i 2016

...............

Page 17: RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER BAGIAN-A … dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta sarana ... Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkat Kompetensi dan kualitasnya 003 Jumlah

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

KOMISI PENYIARAN INDONESIA

KOTA JAKARTA PUSAT

(664323)

(01)

(01) SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika

48.182.400.000

Indikator Kinerja Utama Program :

48.182.400.000

Skor implementasi reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian

Komunikasi dan Informatika

01

Persentase (%) pencapaian Index Pemeringkatan e-Government

(Pegi) Kemkominfo sesuai dengan target nasional

02

01. Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola yang baik di

lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika

Outcome :

3021 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat

48.182.400.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

48.182.400.000

Jumlah Kebijakan dan Peraturan Penyelenggaraan Penyiaran001

Persentase (%) Pengaduan Masalah Konten Siaran Yang

Terselesaikan

002

Jumlah Pemantauan Isi Siaran Pada Lembaga Penyiaran Yang

Melaksanakan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program

Siaran

003

Persentase (%) Tindak Lanjut Pelayanan Proses Perizinan

Penyiaran Sesuai Kewenangan KPI

004

Jumlah Publikasi Hasil Survei Kualitas Isi Siaran yang dimuat di

media Nasional

005

Layanan administrasi dan dukungan teknis pelaksanaan tugas dan

fungsi Komisi Penyiaran Indonesia

006

3021.001 Layanan Administrasi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat 2.598.601.00036

12 Bulan Layanan

0 2.598.601.000

3021.002 Layanan Pembinaan, Penataan dan Pengawasan Lembaga

Penyiaran

23.089.399.00016

4 Laporan

0 23.089.399.000

3021.994 Layanan Perkantoran 22.494.400.00012

Bulan Layanan

0 22.494.400.000

...............

...............

, 3 M e i 2016

...............

Page 18: RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER BAGIAN-A … dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta sarana ... Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkat Kompetensi dan kualitasnya 003 Jumlah

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

INSPEKTORAT JENDERAL

KOTA JAKARTA PUSAT

(664280)

(01)

(02) INSPEKTORAT JENDERAL

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.02.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas

Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika

23.606.100.000

Indikator Kinerja Utama Program :

23.606.100.000

Persentase Penerapan SPIP pada seluruh Satker Eselon I

Kemkominfo

01

Skor tingkat kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP)

02

Opini atas Laporan Keuangan03

Penilaian Laporan Kinerja Kemkominfo04

Skor tingkat kapabilitas APIP05

01. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di

lingkungan Kominfo serta peningkatan peran aktif fungsi Itjen

dalam mendukung pencapaian program-program pemerintah di

Kemkominfo

Outcome :

3024 Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

1.097.011.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

1.097.011.000

Persentase (%) Penerapan SPIP pada Ditjen SDPPI001

Penilaian hasil evaluasi AKIP di lingkungan Ditjen SDPPI002

Persentase (%) ditindaklanjutinya rekomendasi hasil pengawasan

dalam rangka pencapaian opini WTP atas laporan keuangan pada

Ditjen SDPPI

003

Persentase (%) pelaksanaan kegiatan pengawasan yang

mendukung pencapaian Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) pada

Ditjen SDPPI

004

3024.001 Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada

Ditjen SDPPI

340.200.0004

Laporan

0 340.200.000

3024.002 Penerapan sistem internal audit pada Ditjen SDPPI yang

mengedepankan pengawasan yang proaktif (pencegahan)

756.811.00010

Laporan

0 756.811.000

3025 Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika

1.404.467.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

1.404.467.000

Persentase (%) Penerapan SPIP pada Ditjen PPI001

Penilaian hasil evaluasi AKIP di lingkungan Ditjen PPI002

Persentase (%) ditindaklanjutinya rekomendasi hasil pengawasan

dalam rangka pencapaian opini WTP atas laporan keuangan pada

Ditjen PPI

003

Persentase (%) pelaksanaan kegiatan pengawasan yang

mendukung pencapaian Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) pada

Ditjen PPI

004

3025.001 Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada

Ditjen PPI

340.200.0004

Laporan

0 340.200.000

3025.002 Penerapan Sistem Audit Internal pada Ditjen PPI yang

Mengedepankan Pengawasan yang Proaktif

1.064.267.00012

Laporan

0 1.064.267.000

3026 Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika dan Direktorat

Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik

1.868.907.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

1.868.907.000

Page 19: RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER BAGIAN-A … dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta sarana ... Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkat Kompetensi dan kualitasnya 003 Jumlah

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 2:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

INSPEKTORAT JENDERAL

KOTA JAKARTA PUSAT

(664280)

(01)

(02) INSPEKTORAT JENDERAL

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

Persentase (%) Penerapan SPIP pada Ditjen Aptika dan Ditjen IKP001

Penilaian hasil evaluasi AKIP di lingkungan Ditjen Aptika dan Ditjen

IKP

002

Persentase (%) ditindaklanjutinya rekomendasi hasil pengawasan

dalam rangka pencapaian opini WTP atas laporan keuangan pada

Ditjen Aptika dan Ditjen IKP

003

Persentase (%) pelaksanaan kegiatan pengawasan yang

mendukung pencapaian Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) pada

Ditjen Aptika dan Ditjen IKP

004

3026.001 Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada

Ditjen Aptika dan Ditjen IKP

1.291.280.0005

Laporan

0 1.291.280.000

3026.002 Penerapan Sistem Internal Audit pada Ditjen Aptika dan Ditjen IKP

yang Mengedepankan Pengawasan yang Proaktif (Pencegahan)

577.627.00010

Laporan

0 577.627.000

3027 Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan

Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Badan

Litbang SDM

1.501.140.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

1.501.140.000

Persentase (%) Penerapan SPIP pada Setjen, Balitbang SDM, dan

Itjen

001

Penilaian hasil evaluasi AKIP di lingkungan Setjen, Balitbang SDM,

dan Itjen

002

Persentase (%) ditindaklanjutinya rekomendasi hasil pengawasan

dalam rangka pencapaian opini WTP atas laporan keuangan pada

Setjen, Balitbang SDM, dan Itjen

003

Persentase (%) pelaksanaan kegiatan pengawasan yang

mendukung pencapaian Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) pada

Setjen, Balitbang SDM, dan Itjen

004

3027.001 Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada

Setjen, Balitbang SDM, dan Itjen

987.000.0006

Laporan

0 987.000.000

3027.002 Penerapan Sistem Internal Audit pada Setjen, Balitbang SDM, dan

Itjen yang Mengedepankan Pengawasan yang Proaktif

(Pencegahan)

514.140.00015

Laporan

0 514.140.000

3028 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Inspektorat Jenderal

17.734.575.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

17.734.575.000

Persentase (%) aparat pengawasan lulus sertifikasi auditor001

Persentase (%) auditor yang mengikuti bimtek dan diklat

penunjang pelaksanaan pengawasan

002

Persentase (%) auditor yang memiliki sertifikat keahlian khusus di

bidang pengawasan

003

Persentase (%) realisasi pelaksanaan program dan kegiatan

pendukung pengawasan yang telah direncanakan

004

Persentase (%) laporan hasil pengawasan dan pelaksanaan

kegiatan yang diadministrasikan

005

3028.001 Layanan Pembinaan dan Administrasi serta Dukungan Teknis

Inspektorat Jenderal

3.951.731.00015

Laporan

0 3.951.731.000

3028.994 Layanan Perkantoran 13.302.112.00012

Bulan Layanan

0 13.302.112.000

3028.995 Kendaraan Bermotor 57.000.0003

Unit

0 57.000.000

Page 20: RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER BAGIAN-A … dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta sarana ... Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkat Kompetensi dan kualitasnya 003 Jumlah

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 3:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

INSPEKTORAT JENDERAL

KOTA JAKARTA PUSAT

(664280)

(01)

(02) INSPEKTORAT JENDERAL

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

3028.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 324.532.00030

Unit

0 324.532.000

3028.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 99.200.0008

Unit

0 99.200.000

...............

...............

, 3 M e i 2016

...............

Page 21: RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER BAGIAN-A … dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta sarana ... Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkat Kompetensi dan kualitasnya 003 Jumlah

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

SEKRETARIAT DEWAN PERS

KOTA JAKARTA PUSAT

(664990)

(01)

(01) SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika

21.267.400.000

Indikator Kinerja Utama Program :

21.267.400.000

Skor implementasi reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian

Komunikasi dan Informatika

01

Persentase (%) pencapaian Index Pemeringkatan e-Government

(Pegi) Kemkominfo sesuai dengan target nasional

02

01. Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola yang baik di

lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika

Outcome :

3022 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Dewan Pers

21.267.400.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

21.267.400.000

Persentase (%) fasilitasi pengaduan bidang pers yang

terselesaikan

001

Jumlah progam kegiatan peningkatan peran Dewan Pers002

3022.001 Layanan Administrasi Pengaduan Bidang Pers 13.315.238.00012

Bulan Layanan

0 13.315.238.000

3022.994 Layanan Perkantoran 7.882.162.00012

Bulan Layanan

0 7.882.162.000

3022.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 70.000.0002

Unit

0 70.000.000

...............

...............

, 3 M e i 2016

...............

Page 22: RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER BAGIAN-A … dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta sarana ... Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkat Kompetensi dan kualitasnya 003 Jumlah

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT

KOTA JAKARTA PUSAT

(677382)

(01)

(01) SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika

21.698.499.000

Indikator Kinerja Utama Program :

21.698.499.000

Skor implementasi reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian

Komunikasi dan Informatika

01

Persentase (%) pencapaian Index Pemeringkatan e-Government

(Pegi) Kemkominfo sesuai dengan target nasional

02

01. Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola yang baik di

lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika

Outcome :

3020 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Komisi Informasi (KI) Pusat

21.698.499.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

21.698.499.000

Persentase (%) Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komisi Informasi Pusat

001

Persentase (%) Layanan Sengketa Informasi Publik002

Jumlah Layanan Sosialisasi Edukasi, dan Advokasi Keterbukaan

Informasi Publik dikalanganMasyarakat dan Badan Publik

003

Persentase (%) Layanan Kelembagaan dan Jaringan Komisi

Informasi dalam Pelaksanaan UU KIP di Pusat dan Daerah

004

Persentase (%) Fasilitasi Pembentukan Komisi Informasi Provinsi005

3020.001 Layanan Administrasi Komisi Informasi (KIP) Pusat 1.039.729.00013

Dokumen

0 1.039.729.000

3020.002 Layanan Keterbukaan Informasi Publik 9.480.634.00027

Dokumen

0 9.480.634.000

3020.994 Layanan Perkantoran 11.085.136.00012

Bulan Layanan

0 11.085.136.000

3020.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 33.000.0001

Unit

0 33.000.000

3020.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 60.000.0001

Unit

0 60.000.000

...............

...............

, 3 M e i 2016

...............

Page 23: RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER BAGIAN-A … dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta sarana ... Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkat Kompetensi dan kualitasnya 003 Jumlah

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KOTA JAKARTA PUSAT

(664297)

(01)

(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.06.04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan

Informatika

83.601.856.000

Indikator Kinerja Utama Program :

83.601.856.000

Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian01

Jumlah kajian komunikasi dan TIK di daerah02

Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek TIK, ToT Pengelola

TIK, dan Budaya Dokumentasi bagi aparatur pemerintah

03

Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi

angkatan kerja muda

04

Jumlah penerima beasiswa S2/S3 bidang komunikasi dan

informatika dalam dan luar negeri

05

Jumlah mahasiswa STMM06

Jumlah Rancangan Regulasi SKKNI Bidang Kominfo07

Jumlah peserta program pengenalan internet dan TIK08

01. Meningkatnya jumlah kebijakan yang berbasis penelitian

Outcome :

02. Meningkatnya keahlian dan kompetensi SDM bidang

komunikasi dan informatika

03. Akselerasi peningkatan literasi TIK nasional

3038 Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika,

Informasi dan Komunikasi Publik

4.141.181.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

4.141.181.000

Jumlah kajian/penelitian yang menjadi bahan kebijakan001

Jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi002

Persentase (%) pemprosesan jurnal ilmiah dalam bentuk

elektronik (online journal/e-journal)

003

Persentase (%) pemprosesan akreditasi pranata penelitian dan

pengembangan 2016-50% 2015-10%

004

3038.001 Hasil kajian/penelitian bagi formulasi kebijakan bidang APTIKA IKP 3.644.231.0004

kajian/penelitian

0 3.644.231.000

3038.002 Jurnal ilmiah dan pranata litbang bidang APTIKA IKP yang

terakreditasi

496.950.0002

jurnal/pranata

0 496.950.000

3039 Penelitian dan Pengembangan Literasi dan Profesi, serta

Pengembangan SDM Komunikasi dan Informatika

31.883.290.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

31.883.290.000

Jumlah kajian/penelitian yang menjadi bahan kebijakan001

Jumlah Peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek TIK, ToT pengelola

TIK dan Budaya Dokumentasi bagi aparatur pemerintah

002

Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi

angkatan kerja muda

003

Jumlah penerima beasiswa S2/S3 bidang komunikasi dan

informatika dalam dan luar negeri

004

Jumlah regulasi SKKNI Bidang Kominfo005

Jumlah peserta program pengenalan internet dan TIK006

3039.002 SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang terlatih 27.707.669.0001.210

orang

0 27.707.669.000

3039.003 RSKKNI bidang Kominfo 2.191.653.0004

paket

0 2.191.653.000

3039.004 Masyarakat yang bertambah kemampuan TIK 1.983.968.0001.100

orang

0 1.983.968.000

Page 24: RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER BAGIAN-A … dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta sarana ... Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkat Kompetensi dan kualitasnya 003 Jumlah

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 2:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KOTA JAKARTA PUSAT

(664297)

(01)

(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

3040 Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Pos dan

Informatika

4.161.938.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

4.161.938.000

Jumlah kajian dan/penelitian yang menjadi bahan kebijakan001

Jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi002

Jumlah jurnal ilmiah yang terpelihara akreditasinya003

Persentase (%) pemprosesan jurnal ilmiah dalam bentuk

elektronik (online journal/e-journal)

004

Persentase (%) pemprosesan akreditasi pranata penelitian dan

pengembangan

005

3040.001 Hasil kajian/penelitian bagi formulasi kebijakan bidang PPI 3.827.398.0003

kajian/penelitian

0 3.827.398.000

3040.002 Jurnal ilmiah dan pranata litbang bidang PPI yang terakreditasi 334.540.0002

hurnal/pranata

0 334.540.000

3041 Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan

Perangkat Pos dan Informatika

4.559.101.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

4.559.101.000

Jumlah kajian/penelitian yang menjadi bahan kebijakan001

Jumlah jurnal ilmiah yang terpelihara akreditasinya002

Persentase (%) pemprosesan jurnal ilmiah dalam bentuk

elektronik (online journal/e-journal)

003

Jumlah pranata penelitian dan pengembangan SDM yang

terpelihara akreditasinya

004

3041.001 Hasil kajian/penelitian bagi formulasi kebijakan bidang SDPPI 4.051.101.0004

kajian/penelitian

0 4.051.101.000

3041.002 Jurnal ilmiah dan pranata litbang bidang SDPPI yang terakreditasi 508.000.0002

jurnal/pranata

0 508.000.000

3042 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Badan Penelitian dan Pengembangan SDM

36.953.990.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

36.953.990.000

Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian,

Monitoring , Evaluasi dan Kerjasama

001

Jumlah Dokumen Akuntansi/Laporan Keuangan dan

perbendaharaan

002

Jumlah Dokumen Layanan Kerumahtanggaan, Ketatausahaan, dan

Pengelolaan Aset BMN

003

Jumlah Dokumen Manajemen Kepegawaian, Repormasi Birokrasi

dan Organisasi Tata Laksana

004

3042.001 Layanan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya di

lingkungan Badan Litbang SDM

6.219.587.00048

bulan/layanan

0 6.219.587.000

3042.994 Layanan Perkantoran 30.734.403.00012

Bulan Layanan

0 30.734.403.000

3043 Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan

Komunikasi

1.902.356.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

1.902.356.000

Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek TIK, ToT Pengelola

TIK dan Budaya Dokumentasi bagi aparatur pemerintah

001

Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi

angkatan kerja muda

002

Jumlah peserta program pengenalan internet dan TIK003

Page 25: RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER BAGIAN-A … dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta sarana ... Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkat Kompetensi dan kualitasnya 003 Jumlah

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 3:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KOTA JAKARTA PUSAT

(664297)

(01)

(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

3043.001 SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang terlatih 1.166.765.000550

orang

0 1.166.765.000

3043.002 Masyarakat yang bertambah kemampuan TIK 735.591.0001.750

orang

0 735.591.000

...............

...............

, 3 M e i 2016

...............

Page 26: RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER BAGIAN-A … dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta sarana ... Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkat Kompetensi dan kualitasnya 003 Jumlah

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II SEMARANG

KOTA SEMARANG

(613409)

(03)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JAWA TENGAH

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

17.686.691.000

Indikator Kinerja Utama Program :

17.686.691.000

Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi

sebesar 350 MHz untuk mobile broadband

01

Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum

frekuensi radio

02

Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat

telekomunikasi dan informatika

03

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum

Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat

Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat

Telekomunikasi

04

Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi

Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat

Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi

05

01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal

dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth

untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)

Outcome :

02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan

perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan

sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

17.686.691.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

17.686.691.000

Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang

mematuhi regulasi

001

Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang

spektrum frekuensi radio.

002

Layanan Dukungan Teknis003

3053.001 Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban

penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan

gangguan frekuensi radio

7.016.392.00012

dokumen

0 7.016.392.000

3053.007 Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan

penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Balmon

Kelas II Semarang

1.230.280.00054

Dokumen

0 1.230.280.000

3053.044 Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II

Semarang

267.400.00017

Dokumen

0 267.400.000

3053.994 Layanan Perkantoran 7.615.619.00012

Bulan Layanan

0 7.615.619.000

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1.302.000.00028

Unit

0 1.302.000.000

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 255.000.00015

Unit

0 255.000.000

...............

...............

, 3 M e i 2016

...............

Page 27: RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER BAGIAN-A … dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta sarana ... Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkat Kompetensi dan kualitasnya 003 Jumlah

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(57)

BALAI BESAR PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

KOTA BEKASI

(613366)

(02)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JAWA BARAT

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

42.952.383.000

Indikator Kinerja Utama Program :

42.952.383.000

Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi

sebesar 350 MHz untuk mobile broadband

01

Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum

frekuensi radio

02

Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat

telekomunikasi dan informatika

03

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum

Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat

Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat

Telekomunikasi

04

Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi

Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat

Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi

05

01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal

dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth

untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)

Outcome :

02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan

perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan

sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan

3052 Pelaksanaan Layanan Pengujian dan Kalibrasi Perangkat

Pos dan Informatika

42.952.383.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

42.952.383.000

Persentase (%) layanan pengujian perangkat pos dan

telekomunikasi

001

Persentase (%) kesesuaian laboratorium pengujian dan kalibrasi

dengan persyaratan teknis dan standar ITU

002

Persentase (%) jumlah hasil kalibrasi perangkat pos dan

informatika

003

Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis004

3052.001 LAYANAN PENGUJIAN DAN KALIBRASI PERANGKAT

TELEKOMUNIKASI

10.290.465.00014

dokumen

0 10.290.465.000

3052.004 LAYANAN DUKUNGAN TEKNIS BBPPT 15.458.900.00013

dokumen

0 15.458.900.000

3052.994 Layanan Perkantoran 13.136.638.00012

Bulan Layanan

0 13.136.638.000

3052.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 309.440.00016

Unit

0 309.440.000

3052.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 756.940.00066

Unit

0 756.940.000

3052.998 Gedung/Bangunan 3.000.000.00015.000

M2

0 3.000.000.000

...............

...............

, 3 M e i 2016

...............

Page 28: RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER BAGIAN-A … dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta sarana ... Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkat Kompetensi dan kualitasnya 003 Jumlah

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II BANDA ACEH

KOTA BANDA ACEH

(653945)

(06)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

ACEH

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

10.116.158.000

Indikator Kinerja Utama Program :

10.116.158.000

Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi

sebesar 350 MHz untuk mobile broadband

01

Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum

frekuensi radio

02

Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat

telekomunikasi dan informatika

03

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum

Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat

Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat

Telekomunikasi

04

Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi

Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat

Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi

05

01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal

dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth

untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)

Outcome :

02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan

perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan

sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

10.116.158.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

10.116.158.000

Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang

mematuhi regulasi

001

Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang

spektrum frekuensi radio.

002

Layanan Dukungan Teknis003

3053.001 Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban

penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan

gangguan frekuensi radio

3.905.539.00012

dokumen

0 3.905.539.000

3053.018 Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan

penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Balmon

Kelas II Banda Aceh

765.814.00037

Dokumen

0 765.814.000

3053.055 Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II

Banda Aceh

47.100.0004

Dokumen

0 47.100.000

3053.994 Layanan Perkantoran 4.060.240.00012

Bulan Layanan

0 4.060.240.000

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1.326.399.00017

Unit

0 1.326.399.000

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 11.066.00020

Unit

0 11.066.000

...............

...............

, 3 M e i 2016

...............

Page 29: RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER BAGIAN-A … dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta sarana ... Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkat Kompetensi dan kualitasnya 003 Jumlah

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II BANDUNG

KOTA BANDUNG

(613391)

(02)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JAWA BARAT

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

22.137.231.000

Indikator Kinerja Utama Program :

22.137.231.000

Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi

sebesar 350 MHz untuk mobile broadband

01

Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum

frekuensi radio

02

Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat

telekomunikasi dan informatika

03

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum

Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat

Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat

Telekomunikasi

04

Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi

Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat

Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi

05

01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal

dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth

untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)

Outcome :

02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan

perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan

sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

22.137.231.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

22.137.231.000

Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang

mematuhi regulasi

001

Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang

spektrum frekuensi radio.

002

Layanan Dukungan Teknis003

3053.001 Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban

penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan

gangguan frekuensi radio

6.968.803.00012

dokumen

0 6.968.803.000

3053.006 Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan

penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Balmon

Kelas II Bandung

2.549.170.00086

Dokumen

0 2.549.170.000

3053.043 Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II

Bandung

815.000.00025

Dokumen

0 815.000.000

3053.994 Layanan Perkantoran 8.786.758.00012

Bulan Layanan

0 8.786.758.000

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 770.500.0001

Unit

0 770.500.000

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 491.000.00018

Unit

0 491.000.000

3053.998 Gedung/Bangunan 1.756.000.000770

M2

0 1.756.000.000

...............

...............

, 3 M e i 2016

...............

Page 30: RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER BAGIAN-A … dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta sarana ... Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkat Kompetensi dan kualitasnya 003 Jumlah

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II BATAM

KOTA BATAM

(653970)

(32)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KEPULAUAN RIAU

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

10.228.372.000

Indikator Kinerja Utama Program :

10.228.372.000

Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi

sebesar 350 MHz untuk mobile broadband

01

Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum

frekuensi radio

02

Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat

telekomunikasi dan informatika

03

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum

Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat

Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat

Telekomunikasi

04

Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi

Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat

Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi

05

01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal

dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth

untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)

Outcome :

02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan

perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan

sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

10.228.372.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

10.228.372.000

Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang

mematuhi regulasi

001

Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang

spektrum frekuensi radio.

002

Layanan Dukungan Teknis003

3053.001 Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban

penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan

gangguan frekuensi radio

3.671.677.00012

dokumen

0 3.671.677.000

3053.019 Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan

penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Balmon

Kelas II Batam

1.195.988.00058

Dokumen

0 1.195.988.000

3053.056 Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II

Batam

78.900.0008

Dokumen

0 78.900.000

3053.994 Layanan Perkantoran 4.027.464.00012

Bulan Layanan

0 4.027.464.000

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 80.000.00063

Unit

0 80.000.000

3053.998 Gedung/Bangunan 1.174.343.000254

M2

0 1.174.343.000

...............

...............

, 3 M e i 2016

...............

Page 31: RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER BAGIAN-A … dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta sarana ... Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkat Kompetensi dan kualitasnya 003 Jumlah

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II DENPASAR

KOTA DENPASAR

(613476)

(22)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BALI

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

26.517.321.000

Indikator Kinerja Utama Program :

26.517.321.000

Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi

sebesar 350 MHz untuk mobile broadband

01

Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum

frekuensi radio

02

Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat

telekomunikasi dan informatika

03

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum

Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat

Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat

Telekomunikasi

04

Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi

Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat

Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi

05

01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal

dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth

untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)

Outcome :

02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan

perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan

sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

26.517.321.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

26.517.321.000

Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang

mematuhi regulasi

001

Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang

spektrum frekuensi radio.

002

Layanan Dukungan Teknis003

3053.001 Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban

penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan

gangguan frekuensi radio

5.623.322.00012

dokumen

0 5.623.322.000

3053.014 Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan

penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Balmon

Kelas II Denpasar

1.433.058.00066

Dokumen

0 1.433.058.000

3053.051 Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II

Denpasar

213.080.00014

Dokumen

0 213.080.000

3053.994 Layanan Perkantoran 7.299.521.00012

Bulan Layanan

0 7.299.521.000

3053.995 Kendaraan Bermotor 468.830.0001

Unit

0 468.830.000

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 40.000.0002

Unit

0 40.000.000

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 885.000.000119

Unit

0 885.000.000

3053.998 Gedung/Bangunan 10.554.510.000200

M2

0 10.554.510.000

...............

...............

, 3 M e i 2016

...............

Page 32: RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER BAGIAN-A … dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta sarana ... Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkat Kompetensi dan kualitasnya 003 Jumlah

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II JAYAPURA

KOTA JAYAPURA

(613502)

(25)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PAPUA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

9.556.395.000

Indikator Kinerja Utama Program :

9.556.395.000

Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi

sebesar 350 MHz untuk mobile broadband

01

Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum

frekuensi radio

02

Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat

telekomunikasi dan informatika

03

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum

Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat

Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat

Telekomunikasi

04

Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi

Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat

Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi

05

01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal

dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth

untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)

Outcome :

02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan

perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan

sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

9.556.395.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

9.556.395.000

Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang

mematuhi regulasi

001

Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang

spektrum frekuensi radio.

002

Layanan Dukungan Teknis003

3053.001 Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban

penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan

gangguan frekuensi radio

2.963.239.00012

dokumen

0 2.963.239.000

3053.017 Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan

penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Balmon

Kelas II Jayapura

1.581.825.00049

Dokumen

0 1.581.825.000

3053.054 Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II

Jayapura

60.620.0003

Dokumen

0 60.620.000

3053.994 Layanan Perkantoran 4.746.461.00012

Bulan Layanan

0 4.746.461.000

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 48.300.00010

Unit

0 48.300.000

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 155.950.00027

Unit

0 155.950.000

...............

...............

, 3 M e i 2016

...............

Page 33: RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER BAGIAN-A … dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta sarana ... Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkat Kompetensi dan kualitasnya 003 Jumlah

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I JAKARTA

KOTA JAKARTA PUSAT

(613370)

(01)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

15.774.035.000

Indikator Kinerja Utama Program :

15.774.035.000

Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi

sebesar 350 MHz untuk mobile broadband

01

Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum

frekuensi radio

02

Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat

telekomunikasi dan informatika

03

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum

Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat

Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat

Telekomunikasi

04

Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi

Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat

Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi

05

01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal

dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth

untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)

Outcome :

02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan

perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan

sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

15.774.035.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

15.774.035.000

Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang

mematuhi regulasi

001

Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang

spektrum frekuensi radio.

002

Layanan Dukungan Teknis003

3053.001 Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban

penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan

gangguan frekuensi radio

5.223.337.00012

dokumen

0 5.223.337.000

3053.004 Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan

penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Balmon

Kelas I Jakarta

912.350.00085

Dokumen

0 912.350.000

3053.041 Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas I

Jakarta

381.700.00053

Dokumen

0 381.700.000

3053.994 Layanan Perkantoran 8.315.698.00012

Bulan Layanan

0 8.315.698.000

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 739.000.00020

Unit

0 739.000.000

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 151.350.00055

Unit

0 151.350.000

3053.998 Gedung/Bangunan 50.600.00044

M2

0 50.600.000

...............

...............

, 3 M e i 2016

...............

Page 34: RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER BAGIAN-A … dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta sarana ... Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkat Kompetensi dan kualitasnya 003 Jumlah

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II KUPANG

KOTA KUPANG

(613480)

(24)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NUSA TENGGARA TIMUR

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

14.120.147.000

Indikator Kinerja Utama Program :

14.120.147.000

Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi

sebesar 350 MHz untuk mobile broadband

01

Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum

frekuensi radio

02

Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat

telekomunikasi dan informatika

03

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum

Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat

Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat

Telekomunikasi

04

Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi

Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat

Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi

05

01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal

dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth

untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)

Outcome :

02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan

perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan

sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

14.120.147.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

14.120.147.000

Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang

mematuhi regulasi

001

Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang

spektrum frekuensi radio.

002

Layanan Dukungan Teknis003

3053.001 Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban

penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan

gangguan frekuensi radio

5.422.354.00012

dokumen

0 5.422.354.000

3053.015 Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan

penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Balmon

Kelas II Kupang

1.983.720.00065

Dokumen

0 1.983.720.000

3053.052 Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II

Kupang

66.750.0003

Dokumen

0 66.750.000

3053.994 Layanan Perkantoran 5.546.323.00012

Bulan Layanan

0 5.546.323.000

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 528.500.00020

Unit

0 528.500.000

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 185.000.0003

Unit

0 185.000.000

3053.998 Gedung/Bangunan 387.500.00050

M2

0 387.500.000

...............

...............

, 3 M e i 2016

...............

Page 35: RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER BAGIAN-A … dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta sarana ... Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkat Kompetensi dan kualitasnya 003 Jumlah

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II MAKASSAR

KOTA MAKASSAR

(613434)

(19)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SULAWESI SELATAN

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

17.849.183.000

Indikator Kinerja Utama Program :

17.849.183.000

Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi

sebesar 350 MHz untuk mobile broadband

01

Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum

frekuensi radio

02

Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat

telekomunikasi dan informatika

03

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum

Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat

Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat

Telekomunikasi

04

Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi

Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat

Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi

05

01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal

dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth

untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)

Outcome :

02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan

perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan

sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

17.849.183.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

17.849.183.000

Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang

mematuhi regulasi

001

Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang

spektrum frekuensi radio.

002

Layanan Dukungan Teknis003

3053.001 Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban

penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan

gangguan frekuensi radio

5.973.692.00012

dokumen

0 5.973.692.000

3053.010 Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan

penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Balmon

Kelas II Makassar

2.619.910.000117

Dokumen

0 2.619.910.000

3053.047 Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II

Makasar

336.800.00016

Dokumen

0 336.800.000

3053.994 Layanan Perkantoran 7.329.781.00012

Bulan Layanan

0 7.329.781.000

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 790.000.00020

Unit

0 790.000.000

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 230.000.00024

Unit

0 230.000.000

3053.998 Gedung/Bangunan 569.000.0002.500

M2

0 569.000.000

...............

...............

, 3 M e i 2016

...............

Page 36: RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER BAGIAN-A … dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta sarana ... Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkat Kompetensi dan kualitasnya 003 Jumlah

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II MANADO

KOTA MANADO

(613497)

(17)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SULAWESI UTARA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

10.794.515.000

Indikator Kinerja Utama Program :

10.794.515.000

Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi

sebesar 350 MHz untuk mobile broadband

01

Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum

frekuensi radio

02

Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat

telekomunikasi dan informatika

03

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum

Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat

Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat

Telekomunikasi

04

Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi

Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat

Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi

05

01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal

dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth

untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)

Outcome :

02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan

perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan

sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

10.794.515.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

10.794.515.000

Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang

mematuhi regulasi

001

Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang

spektrum frekuensi radio.

002

Layanan Dukungan Teknis003

3053.001 Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban

penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan

gangguan frekuensi radio

3.385.824.00012

dokumen

0 3.385.824.000

3053.016 Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan

penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Balmon

Kelas II Manado

1.852.885.00063

Dokumen

0 1.852.885.000

3053.053 Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II

Manado

61.350.0003

Dokumen

0 61.350.000

3053.994 Layanan Perkantoran 4.408.646.00012

Bulan Layanan

0 4.408.646.000

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 165.000.00016

Unit

0 165.000.000

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 758.560.00088

Unit

0 758.560.000

3053.998 Gedung/Bangunan 162.250.000450

M2

0 162.250.000

...............

...............

, 3 M e i 2016

...............

Page 37: RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER BAGIAN-A … dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta sarana ... Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkat Kompetensi dan kualitasnya 003 Jumlah

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II MEDAN

KOTA MEDAN

(613387)

(07)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SUMATERA UTARA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

13.187.453.000

Indikator Kinerja Utama Program :

13.187.453.000

Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi

sebesar 350 MHz untuk mobile broadband

01

Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum

frekuensi radio

02

Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat

telekomunikasi dan informatika

03

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum

Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat

Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat

Telekomunikasi

04

Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi

Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat

Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi

05

01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal

dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth

untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)

Outcome :

02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan

perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan

sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

13.187.453.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

13.187.453.000

Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang

mematuhi regulasi

001

Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang

spektrum frekuensi radio.

002

Layanan Dukungan Teknis003

3053.001 Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban

penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan

gangguan frekuensi radio

4.958.536.00012

dokumen

0 4.958.536.000

3053.005 Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan

penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Balmon

Kelas II Medan

1.120.909.00070

Dokumen

0 1.120.909.000

3053.042 Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II

Medan

75.907.0007

Dokumen

0 75.907.000

3053.994 Layanan Perkantoran 6.987.101.00012

Bulan Layanan

0 6.987.101.000

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 45.000.00053

Unit

0 45.000.000

...............

...............

, 3 M e i 2016

...............

Page 38: RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER BAGIAN-A … dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta sarana ... Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkat Kompetensi dan kualitasnya 003 Jumlah

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(07)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II MERAUKE

KAB. MERAUKE

(654205)

(25)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PAPUA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

8.469.073.000

Indikator Kinerja Utama Program :

8.469.073.000

Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi

sebesar 350 MHz untuk mobile broadband

01

Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum

frekuensi radio

02

Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat

telekomunikasi dan informatika

03

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum

Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat

Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat

Telekomunikasi

04

Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi

Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat

Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi

05

01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal

dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth

untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)

Outcome :

02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan

perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan

sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

8.469.073.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

8.469.073.000

Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang

mematuhi regulasi

001

Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang

spektrum frekuensi radio.

002

Layanan Dukungan Teknis003

3053.001 Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban

penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan

gangguan frekuensi radio

1.943.500.00012

dokumen

0 1.943.500.000

3053.031 Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan

penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Balmon

Kelas II Merauke

1.727.355.00038

Dokumen

0 1.727.355.000

3053.068 Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II

Merauke

54.975.0002

Dokumen

0 54.975.000

3053.994 Layanan Perkantoran 4.743.243.00012

Bulan Layanan

0 4.743.243.000

...............

...............

, 3 M e i 2016

...............

Page 39: RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER BAGIAN-A … dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta sarana ... Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkat Kompetensi dan kualitasnya 003 Jumlah

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II PALEMBANG

KOTA PALEMBANG

(613455)

(11)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SUMATERA SELATAN

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

10.338.837.000

Indikator Kinerja Utama Program :

10.338.837.000

Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi

sebesar 350 MHz untuk mobile broadband

01

Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum

frekuensi radio

02

Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat

telekomunikasi dan informatika

03

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum

Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat

Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat

Telekomunikasi

04

Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi

Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat

Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi

05

01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal

dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth

untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)

Outcome :

02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan

perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan

sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

10.338.837.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

10.338.837.000

Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang

mematuhi regulasi

001

Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang

spektrum frekuensi radio.

002

Layanan Dukungan Teknis003

3053.001 Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban

penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan

gangguan frekuensi radio

3.536.986.00012

dokumen

0 3.536.986.000

3053.012 Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan

penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Balmon

Kelas II Palembang

1.350.468.00059

Dokumen

0 1.350.468.000

3053.049 Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II

Palembang

116.700.0006

Dokumen

0 116.700.000

3053.994 Layanan Perkantoran 5.187.783.00012

Bulan Layanan

0 5.187.783.000

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 146.900.00074

Unit

0 146.900.000

...............

...............

, 3 M e i 2016

...............

Page 40: RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER BAGIAN-A … dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta sarana ... Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkat Kompetensi dan kualitasnya 003 Jumlah

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II PEKANBARU

KOTA PEKANBARU

(613441)

(09)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

RIAU

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

12.513.969.000

Indikator Kinerja Utama Program :

12.513.969.000

Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi

sebesar 350 MHz untuk mobile broadband

01

Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum

frekuensi radio

02

Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat

telekomunikasi dan informatika

03

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum

Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat

Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat

Telekomunikasi

04

Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi

Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat

Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi

05

01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal

dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth

untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)

Outcome :

02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan

perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan

sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

12.513.969.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

12.513.969.000

Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang

mematuhi regulasi

001

Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang

spektrum frekuensi radio.

002

Layanan Dukungan Teknis003

3053.001 Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban

penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan

gangguan frekuensi radio

4.613.830.00012

dokumen

0 4.613.830.000

3053.011 Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan

penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Balmon

Kelas II Pekanbaru

1.376.010.00067

Dokumen

0 1.376.010.000

3053.048 Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II

Pekanbaru

50.300.0004

Dokumen

0 50.300.000

3053.994 Layanan Perkantoran 4.836.629.00012

Bulan Layanan

0 4.836.629.000

3053.995 Kendaraan Bermotor 420.200.0001

Unit

0 420.200.000

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 100.000.0006

Unit

0 100.000.000

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 67.000.0001

Unit

0 67.000.000

3053.998 Gedung/Bangunan 1.050.000.0002.000

M2

0 1.050.000.000

...............

...............

, 3 M e i 2016

...............

Page 41: RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER BAGIAN-A … dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta sarana ... Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkat Kompetensi dan kualitasnya 003 Jumlah

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II PONTIANAK

KOTA PONTIANAK

(654137)

(13)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KALIMANTAN BARAT

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

8.075.283.000

Indikator Kinerja Utama Program :

8.075.283.000

Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi

sebesar 350 MHz untuk mobile broadband

01

Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum

frekuensi radio

02

Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat

telekomunikasi dan informatika

03

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum

Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat

Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat

Telekomunikasi

04

Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi

Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat

Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi

05

01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal

dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth

untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)

Outcome :

02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan

perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan

sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

8.075.283.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

8.075.283.000

Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang

mematuhi regulasi

001

Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang

spektrum frekuensi radio.

002

Layanan Dukungan Teknis003

3053.001 Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban

penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan

gangguan frekuensi radio

2.747.965.00012

dokumen

0 2.747.965.000

3053.024 Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan

penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Balmon

Kelas II Pontianak

1.243.280.00059

Dokumen

0 1.243.280.000

3053.061 Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II

Pontianak

57.200.0005

Dokumen

0 57.200.000

3053.994 Layanan Perkantoran 3.941.338.00012

Bulan Layanan

0 3.941.338.000

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 20.000.0002

Unit

0 20.000.000

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 2.500.0001

Unit

0 2.500.000

3053.998 Gedung/Bangunan 63.000.000225

M2

0 63.000.000

...............

...............

, 3 M e i 2016

...............

Page 42: RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER BAGIAN-A … dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta sarana ... Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkat Kompetensi dan kualitasnya 003 Jumlah

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II SAMARINDA

KOTA SAMARINDA

(613420)

(16)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KALIMANTAN TIMUR

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

10.719.178.000

Indikator Kinerja Utama Program :

10.719.178.000

Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi

sebesar 350 MHz untuk mobile broadband

01

Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum

frekuensi radio

02

Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat

telekomunikasi dan informatika

03

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum

Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat

Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat

Telekomunikasi

04

Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi

Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat

Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi

05

01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal

dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth

untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)

Outcome :

02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan

perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan

sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

10.719.178.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

10.719.178.000

Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang

mematuhi regulasi

001

Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang

spektrum frekuensi radio.

002

Layanan Dukungan Teknis003

3053.001 Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban

penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan

gangguan frekuensi radio

3.748.237.00012

dokumen

0 3.748.237.000

3053.009 Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan

penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Balmon

Kelas II Samarinda

1.634.597.00052

Dokumen

0 1.634.597.000

3053.046 Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II

Samarinda

206.550.0007

Dokumen

0 206.550.000

3053.994 Layanan Perkantoran 4.844.794.00012

Bulan Layanan

0 4.844.794.000

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 285.000.0004

Unit

0 285.000.000

...............

...............

, 3 M e i 2016

...............

Page 43: RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER BAGIAN-A … dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta sarana ... Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkat Kompetensi dan kualitasnya 003 Jumlah

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II DI SURABAYA

KOTA SURABAYA

(613413)

(05)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JAWA TIMUR

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

18.756.986.000

Indikator Kinerja Utama Program :

18.756.986.000

Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi

sebesar 350 MHz untuk mobile broadband

01

Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum

frekuensi radio

02

Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat

telekomunikasi dan informatika

03

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum

Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat

Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat

Telekomunikasi

04

Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi

Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat

Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi

05

01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal

dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth

untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)

Outcome :

02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan

perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan

sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

18.756.986.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

18.756.986.000

Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang

mematuhi regulasi

001

Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang

spektrum frekuensi radio.

002

Layanan Dukungan Teknis003

3053.001 Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban

penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan

gangguan frekuensi radio

6.634.286.00012

dokumen

0 6.634.286.000

3053.008 Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan

penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Balmon

Kelas II Surabaya

1.330.621.00051

Dokumen

0 1.330.621.000

3053.045 Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II

Surabaya

115.600.0008

Dokumen

0 115.600.000

3053.994 Layanan Perkantoran 8.388.703.00012

Bulan Layanan

0 8.388.703.000

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1.035.140.000109

Unit

0 1.035.140.000

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 436.900.00076

Unit

0 436.900.000

3053.998 Gedung/Bangunan 815.736.00059

M2

0 815.736.000

...............

...............

, 3 M e i 2016

...............

Page 44: RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER BAGIAN-A … dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta sarana ... Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkat Kompetensi dan kualitasnya 003 Jumlah

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II TANGERANG

KOTA TANGERANG

(654251)

(29)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BANTEN

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

20.485.337.000

Indikator Kinerja Utama Program :

20.485.337.000

Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi

sebesar 350 MHz untuk mobile broadband

01

Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum

frekuensi radio

02

Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat

telekomunikasi dan informatika

03

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum

Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat

Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat

Telekomunikasi

04

Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi

Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat

Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi

05

01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal

dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth

untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)

Outcome :

02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan

perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan

sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

20.485.337.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

20.485.337.000

Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang

mematuhi regulasi

001

Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang

spektrum frekuensi radio.

002

Layanan Dukungan Teknis003

3053.001 Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban

penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan

gangguan frekuensi radio

5.478.431.00012

dokumen

0 5.478.431.000

3053.036 Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan

penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Balmon

Kelas II Tangerang

1.327.154.00084

Dokumen

0 1.327.154.000

3053.075 Dokumen Penyelesaian Penanganan GangguanBalmon Kelas II

Tangerang

194.710.00022

Dokumen

0 194.710.000

3053.994 Layanan Perkantoran 6.796.842.00012

Bulan Layanan

0 6.796.842.000

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 4.706.000.0004

Unit

0 4.706.000.000

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 267.000.00011

Unit

0 267.000.000

3053.998 Gedung/Bangunan 1.715.200.000640

M2

0 1.715.200.000

...............

...............

, 3 M e i 2016

...............

Page 45: RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER BAGIAN-A … dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta sarana ... Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkat Kompetensi dan kualitasnya 003 Jumlah

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II YOGYAKARTA

KOTA YOGYAKARTA

(613462)

(04)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DI YOGYAKARTA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

16.768.170.000

Indikator Kinerja Utama Program :

16.768.170.000

Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi

sebesar 350 MHz untuk mobile broadband

01

Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum

frekuensi radio

02

Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat

telekomunikasi dan informatika

03

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum

Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat

Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat

Telekomunikasi

04

Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi

Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat

Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi

05

01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal

dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth

untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)

Outcome :

02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan

perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan

sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

16.768.170.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

16.768.170.000

Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang

mematuhi regulasi

001

Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang

spektrum frekuensi radio.

002

Layanan Dukungan Teknis003

3053.001 Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban

penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan

gangguan frekuensi radio

5.205.932.00012

dokumen

0 5.205.932.000

3053.013 Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan

penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Balmon

Kelas II Yogyakarta

933.848.00081

Dokumen

0 933.848.000

3053.050 Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II

Yogyakarta

190.960.00011

Dokumen

0 190.960.000

3053.994 Layanan Perkantoran 9.162.230.00012

Bulan Layanan

0 9.162.230.000

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 377.100.0005

Unit

0 377.100.000

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 8.100.0002

Unit

0 8.100.000

3053.998 Gedung/Bangunan 890.000.000890

M2

0 890.000.000

...............

...............

, 3 M e i 2016

...............

Page 46: RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER BAGIAN-A … dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta sarana ... Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkat Kompetensi dan kualitasnya 003 Jumlah

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO AMBON

KOTA AMBON

(654212)

(21)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

MALUKU

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

7.344.439.000

Indikator Kinerja Utama Program :

7.344.439.000

Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi

sebesar 350 MHz untuk mobile broadband

01

Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum

frekuensi radio

02

Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat

telekomunikasi dan informatika

03

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum

Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat

Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat

Telekomunikasi

04

Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi

Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat

Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi

05

01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal

dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth

untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)

Outcome :

02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan

perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan

sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

7.344.439.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

7.344.439.000

Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang

mematuhi regulasi

001

Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang

spektrum frekuensi radio.

002

Layanan Dukungan Teknis003

3053.001 Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban

penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan

gangguan frekuensi radio

2.560.170.00012

dokumen

0 2.560.170.000

3053.032 Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan

penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Loka

Ambon

886.335.00042

Dokumen

0 886.335.000

3053.071 Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Ambon 25.520.0002

Dokumen

0 25.520.000

3053.994 Layanan Perkantoran 3.703.814.00012

Bulan Layanan

0 3.703.814.000

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 168.600.00039

Unit

0 168.600.000

...............

...............

, 3 M e i 2016

...............

Page 47: RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER BAGIAN-A … dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta sarana ... Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkat Kompetensi dan kualitasnya 003 Jumlah

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(52)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO BALIKPAPAN

KOTA BALIKPAPAN

(654179)

(16)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KALIMANTAN TIMUR

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

8.484.572.000

Indikator Kinerja Utama Program :

8.484.572.000

Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi

sebesar 350 MHz untuk mobile broadband

01

Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum

frekuensi radio

02

Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat

telekomunikasi dan informatika

03

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum

Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat

Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat

Telekomunikasi

04

Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi

Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat

Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi

05

01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal

dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth

untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)

Outcome :

02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan

perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan

sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

8.484.572.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

8.484.572.000

Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang

mematuhi regulasi

001

Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang

spektrum frekuensi radio.

002

Layanan Dukungan Teknis003

3053.001 Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban

penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan

gangguan frekuensi radio

3.052.494.00012

dokumen

0 3.052.494.000

3053.028 Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan

penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Loka

Balikpapan

964.130.00046

Dokumen

0 964.130.000

3053.065 Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Balikpapan 81.550.0005

Dokumen

0 81.550.000

3053.994 Layanan Perkantoran 3.802.248.00012

Bulan Layanan

0 3.802.248.000

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 567.950.00015

Unit

0 567.950.000

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 16.200.0006

Unit

0 16.200.000

...............

...............

, 3 M e i 2016

...............

Page 48: RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER BAGIAN-A … dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta sarana ... Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkat Kompetensi dan kualitasnya 003 Jumlah

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO BANJARMASIN

KOTA BANJARMASIN

(654141)

(15)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KALIMANTAN SELATAN

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

9.753.572.000

Indikator Kinerja Utama Program :

9.753.572.000

Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi

sebesar 350 MHz untuk mobile broadband

01

Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum

frekuensi radio

02

Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat

telekomunikasi dan informatika

03

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum

Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat

Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat

Telekomunikasi

04

Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi

Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat

Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi

05

01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal

dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth

untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)

Outcome :

02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan

perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan

sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

9.753.572.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

9.753.572.000

Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang

mematuhi regulasi

001

Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang

spektrum frekuensi radio.

002

Layanan Dukungan Teknis003

3053.001 Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban

penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan

gangguan frekuensi radio

2.772.989.00012

dokumen

0 2.772.989.000

3053.025 Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan

penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Loka

Banjarmasin

967.805.00040

Dokumen

0 967.805.000

3053.062 Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Banjarmasin 65.400.0003

Dokumen

0 65.400.000

3053.994 Layanan Perkantoran 3.505.335.00012

Bulan Layanan

0 3.505.335.000

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 345.832.00014

Unit

0 345.832.000

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 41.139.0004

Unit

0 41.139.000

3053.998 Gedung/Bangunan 2.055.072.000396

M2

0 2.055.072.000

...............

...............

, 3 M e i 2016

...............

Page 49: RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER BAGIAN-A … dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta sarana ... Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkat Kompetensi dan kualitasnya 003 Jumlah

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO BENGKULU

KOTA BENGKULU

(654116)

(26)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BENGKULU

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

8.690.316.000

Indikator Kinerja Utama Program :

8.690.316.000

Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi

sebesar 350 MHz untuk mobile broadband

01

Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum

frekuensi radio

02

Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat

telekomunikasi dan informatika

03

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum

Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat

Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat

Telekomunikasi

04

Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi

Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat

Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi

05

01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal

dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth

untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)

Outcome :

02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan

perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan

sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

8.690.316.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

8.690.316.000

Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang

mematuhi regulasi

001

Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang

spektrum frekuensi radio.

002

Layanan Dukungan Teknis003

3053.001 Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban

penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan

gangguan frekuensi radio

2.927.538.00012

dokumen

0 2.927.538.000

3053.022 Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan

penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Loka

Bengkulu

1.221.355.00067

Dokumen

0 1.221.355.000

3053.059 Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Bengkulu 90.000.0005

Dokumen

0 90.000.000

3053.994 Layanan Perkantoran 3.590.923.00012

Bulan Layanan

0 3.590.923.000

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 383.600.00047

Unit

0 383.600.000

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 411.000.00030

Unit

0 411.000.000

3053.998 Gedung/Bangunan 65.900.00055

M2

0 65.900.000

...............

...............

, 3 M e i 2016

...............

Page 50: RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER BAGIAN-A … dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta sarana ... Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkat Kompetensi dan kualitasnya 003 Jumlah

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO GORONTALO

KOTA GORONTALO

(654247)

(31)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

GORONTALO

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

7.188.043.000

Indikator Kinerja Utama Program :

7.188.043.000

Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi

sebesar 350 MHz untuk mobile broadband

01

Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum

frekuensi radio

02

Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat

telekomunikasi dan informatika

03

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum

Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat

Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat

Telekomunikasi

04

Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi

Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat

Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi

05

01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal

dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth

untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)

Outcome :

02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan

perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan

sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

7.188.043.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

7.188.043.000

Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang

mematuhi regulasi

001

Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang

spektrum frekuensi radio.

002

Layanan Dukungan Teknis003

3053.001 Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban

penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan

gangguan frekuensi radio

2.398.670.00012

dokumen

0 2.398.670.000

3053.035 Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan

penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Loka

Gorontalo

834.560.00048

Dokumen

0 834.560.000

3053.074 Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Gorontalo 57.850.0004

Dokumen

0 57.850.000

3053.994 Layanan Perkantoran 2.865.403.00012

Bulan Layanan

0 2.865.403.000

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 560.100.00027

Unit

0 560.100.000

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 196.260.00014

Unit

0 196.260.000

3053.998 Gedung/Bangunan 275.200.000963

M2

0 275.200.000

...............

...............

, 3 M e i 2016

...............

Page 51: RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER BAGIAN-A … dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta sarana ... Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkat Kompetensi dan kualitasnya 003 Jumlah

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO JAMBI

KOTA JAMBI

(654102)

(10)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JAMBI

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

9.256.314.000

Indikator Kinerja Utama Program :

9.256.314.000

Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi

sebesar 350 MHz untuk mobile broadband

01

Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum

frekuensi radio

02

Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat

telekomunikasi dan informatika

03

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum

Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat

Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat

Telekomunikasi

04

Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi

Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat

Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi

05

01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal

dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth

untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)

Outcome :

02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan

perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan

sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

9.256.314.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

9.256.314.000

Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang

mematuhi regulasi

001

Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang

spektrum frekuensi radio.

002

Layanan Dukungan Teknis003

3053.001 Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban

penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan

gangguan frekuensi radio

3.545.199.00012

dokumen

0 3.545.199.000

3053.021 Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan

penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Loka

Jambi

1.374.834.00069

Dokumen

0 1.374.834.000

3053.058 Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Jambi 57.450.0003

Dokumen

0 57.450.000

3053.994 Layanan Perkantoran 3.618.991.00012

Bulan Layanan

0 3.618.991.000

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 429.840.0005

Unit

0 429.840.000

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 32.000.0002

Unit

0 32.000.000

3053.998 Gedung/Bangunan 198.000.00077

M2

0 198.000.000

...............

...............

, 3 M e i 2016

...............

Page 52: RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER BAGIAN-A … dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta sarana ... Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkat Kompetensi dan kualitasnya 003 Jumlah

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KENDARI

KOTA KENDARI

(654190)

(20)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SULAWESI TENGGARA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

10.879.520.000

Indikator Kinerja Utama Program :

10.879.520.000

Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi

sebesar 350 MHz untuk mobile broadband

01

Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum

frekuensi radio

02

Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat

telekomunikasi dan informatika

03

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum

Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat

Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat

Telekomunikasi

04

Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi

Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat

Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi

05

01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal

dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth

untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)

Outcome :

02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan

perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan

sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

10.879.520.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

10.879.520.000

Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang

mematuhi regulasi

001

Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang

spektrum frekuensi radio.

002

Layanan Dukungan Teknis003

3053.001 Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban

penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan

gangguan frekuensi radio

3.660.618.00012

dokumen

0 3.660.618.000

3053.030 Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan

penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Loka

Kendari

1.447.628.00073

Dokumen

0 1.447.628.000

3053.067 Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Kendari 97.140.0006

Dokumen

0 97.140.000

3053.994 Layanan Perkantoran 3.645.134.00012

Bulan Layanan

0 3.645.134.000

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1.349.000.00015

Unit

0 1.349.000.000

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 170.000.0008

Unit

0 170.000.000

3053.998 Gedung/Bangunan 510.000.000100

M2

0 510.000.000

...............

...............

, 3 M e i 2016

...............

Page 53: RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER BAGIAN-A … dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta sarana ... Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkat Kompetensi dan kualitasnya 003 Jumlah

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO LAMPUNG

KOTA BANDAR LAMPUNG

(654120)

(12)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

LAMPUNG

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

9.883.949.000

Indikator Kinerja Utama Program :

9.883.949.000

Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi

sebesar 350 MHz untuk mobile broadband

01

Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum

frekuensi radio

02

Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat

telekomunikasi dan informatika

03

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum

Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat

Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat

Telekomunikasi

04

Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi

Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat

Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi

05

01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal

dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth

untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)

Outcome :

02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan

perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan

sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

9.883.949.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

9.883.949.000

Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang

mematuhi regulasi

001

Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang

spektrum frekuensi radio.

002

Layanan Dukungan Teknis003

3053.001 Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban

penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan

gangguan frekuensi radio

3.008.196.00012

dokumen

0 3.008.196.000

3053.023 Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan

penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Loka

Lampung

1.337.005.00080

Dokumen

0 1.337.005.000

3053.060 Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Lampung 36.760.0002

Dokumen

0 36.760.000

3053.994 Layanan Perkantoran 3.517.043.00012

Bulan Layanan

0 3.517.043.000

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1.155.500.0002

Unit

0 1.155.500.000

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 150.565.0001

Unit

0 150.565.000

3053.998 Gedung/Bangunan 678.880.000431

M2

0 678.880.000

...............

...............

, 3 M e i 2016

...............

Page 54: RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER BAGIAN-A … dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta sarana ... Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkat Kompetensi dan kualitasnya 003 Jumlah

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(02)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO MAMUJU

KAB. MAMUJU

(654207)

(34)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SULAWESI BARAT

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

4.805.842.000

Indikator Kinerja Utama Program :

4.805.842.000

Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi

sebesar 350 MHz untuk mobile broadband

01

Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum

frekuensi radio

02

Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat

telekomunikasi dan informatika

03

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum

Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat

Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat

Telekomunikasi

04

Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi

Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat

Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi

05

01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal

dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth

untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)

Outcome :

02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan

perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan

sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

4.805.842.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

4.805.842.000

Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang

mematuhi regulasi

001

Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang

spektrum frekuensi radio.

002

Layanan Dukungan Teknis003

3053.001 Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban

penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan

gangguan frekuensi radio

1.772.926.00012

dokumen

0 1.772.926.000

3053.040 Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan

penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Loka

Mamuju

630.984.00030

Dokumen

0 630.984.000

3053.070 Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Mamuju 25.050.0002

Dokumen

0 25.050.000

3053.994 Layanan Perkantoran 2.315.432.00012

Bulan Layanan

0 2.315.432.000

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 55.950.0005

Unit

0 55.950.000

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 5.500.0003

Unit

0 5.500.000

...............

...............

, 3 M e i 2016

...............

Page 55: RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER BAGIAN-A … dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta sarana ... Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkat Kompetensi dan kualitasnya 003 Jumlah

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(01)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO MANOKWARI

KAB. MANOKWARI

(654206)

(33)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PAPUA BARAT

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

9.138.236.000

Indikator Kinerja Utama Program :

9.138.236.000

Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi

sebesar 350 MHz untuk mobile broadband

01

Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum

frekuensi radio

02

Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat

telekomunikasi dan informatika

03

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum

Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat

Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat

Telekomunikasi

04

Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi

Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat

Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi

05

01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal

dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth

untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)

Outcome :

02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan

perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan

sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

9.138.236.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

9.138.236.000

Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang

mematuhi regulasi

001

Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang

spektrum frekuensi radio.

002

Layanan Dukungan Teknis003

3053.001 Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban

penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan

gangguan frekuensi radio

1.336.027.00012

dokumen

0 1.336.027.000

3053.039 Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan

penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Loka

Manokwari

862.624.00019

Dokumen

0 862.624.000

3053.069 Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Manokwari 34.850.0002

Dokumen

0 34.850.000

3053.994 Layanan Perkantoran 2.687.914.00012

Bulan Layanan

0 2.687.914.000

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 450.700.0002

Unit

0 450.700.000

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 26.570.0009

Unit

0 26.570.000

3053.998 Gedung/Bangunan 3.739.551.0003.200

M2

0 3.739.551.000

...............

...............

, 3 M e i 2016

...............

Page 56: RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER BAGIAN-A … dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta sarana ... Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkat Kompetensi dan kualitasnya 003 Jumlah

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO MATARAM

KOTA MATARAM

(654162)

(23)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NUSA TENGGARA BARAT

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

9.746.792.000

Indikator Kinerja Utama Program :

9.746.792.000

Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi

sebesar 350 MHz untuk mobile broadband

01

Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum

frekuensi radio

02

Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat

telekomunikasi dan informatika

03

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum

Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat

Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat

Telekomunikasi

04

Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi

Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat

Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi

05

01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal

dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth

untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)

Outcome :

02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan

perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan

sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

9.746.792.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

9.746.792.000

Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang

mematuhi regulasi

001

Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang

spektrum frekuensi radio.

002

Layanan Dukungan Teknis003

3053.001 Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban

penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan

gangguan frekuensi radio

4.117.750.00012

dokumen

0 4.117.750.000

3053.027 Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan

penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Loka

Mataram

1.024.379.00060

Dokumen

0 1.024.379.000

3053.064 Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Mataram 45.918.0006

Dokumen

0 45.918.000

3053.994 Layanan Perkantoran 4.463.930.00012

Bulan Layanan

0 4.463.930.000

3053.998 Gedung/Bangunan 94.815.00035

M2

0 94.815.000

...............

...............

, 3 M e i 2016

...............

Page 57: RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER BAGIAN-A … dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta sarana ... Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkat Kompetensi dan kualitasnya 003 Jumlah

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(55)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO PADANG

KOTA PADANG

(654094)

(08)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SUMATERA BARAT

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

15.343.494.000

Indikator Kinerja Utama Program :

15.343.494.000

Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi

sebesar 350 MHz untuk mobile broadband

01

Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum

frekuensi radio

02

Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat

telekomunikasi dan informatika

03

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum

Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat

Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat

Telekomunikasi

04

Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi

Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat

Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi

05

01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal

dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth

untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)

Outcome :

02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan

perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan

sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

15.343.494.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

15.343.494.000

Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang

mematuhi regulasi

001

Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang

spektrum frekuensi radio.

002

Layanan Dukungan Teknis003

3053.001 Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban

penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan

gangguan frekuensi radio

2.723.700.00012

dokumen

0 2.723.700.000

3053.020 Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan

penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Loka

Padang

927.980.00065

Dokumen

0 927.980.000

3053.057 Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Padang 61.440.0006

Dokumen

0 61.440.000

3053.994 Layanan Perkantoran 3.916.934.00012

Bulan Layanan

0 3.916.934.000

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 18.000.0003

Unit

0 18.000.000

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 94.000.0007

Unit

0 94.000.000

3053.998 Gedung/Bangunan 7.601.440.000800

M2

0 7.601.440.000

...............

...............

, 3 M e i 2016

...............

Page 58: RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER BAGIAN-A … dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta sarana ... Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkat Kompetensi dan kualitasnya 003 Jumlah

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO PALANGKARAYA

KOTA PALANGKARAYA

(654158)

(14)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KALIMANTAN TENGAH

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

7.287.442.000

Indikator Kinerja Utama Program :

7.287.442.000

Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi

sebesar 350 MHz untuk mobile broadband

01

Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum

frekuensi radio

02

Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat

telekomunikasi dan informatika

03

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum

Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat

Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat

Telekomunikasi

04

Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi

Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat

Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi

05

01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal

dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth

untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)

Outcome :

02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan

perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan

sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

7.287.442.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

7.287.442.000

Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang

mematuhi regulasi

001

Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang

spektrum frekuensi radio.

002

Layanan Dukungan Teknis003

3053.001 Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban

penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan

gangguan frekuensi radio

2.488.178.00012

dokumen

0 2.488.178.000

3053.026 Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan

penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Loka

Palangkaraya

1.126.230.00053

Dokumen

0 1.126.230.000

3053.063 Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Palangkaraya 40.190.0002

Dokumen

0 40.190.000

3053.994 Layanan Perkantoran 3.458.244.00012

Bulan Layanan

0 3.458.244.000

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 135.600.00010

Unit

0 135.600.000

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 39.000.0009

Unit

0 39.000.000

...............

...............

, 3 M e i 2016

...............

Page 59: RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER BAGIAN-A … dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta sarana ... Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkat Kompetensi dan kualitasnya 003 Jumlah

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO PALU

KOTA PALU

(654183)

(18)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SULAWESI TENGAH

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

10.813.912.000

Indikator Kinerja Utama Program :

10.813.912.000

Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi

sebesar 350 MHz untuk mobile broadband

01

Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum

frekuensi radio

02

Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat

telekomunikasi dan informatika

03

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum

Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat

Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat

Telekomunikasi

04

Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi

Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat

Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi

05

01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal

dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth

untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)

Outcome :

02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan

perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan

sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

10.813.912.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

10.813.912.000

Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang

mematuhi regulasi

001

Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang

spektrum frekuensi radio.

002

Layanan Dukungan Teknis003

3053.001 Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban

penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan

gangguan frekuensi radio

3.889.791.00012

dokumen

0 3.889.791.000

3053.029 Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan

penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Loka

Palu

1.488.478.00061

Dokumen

0 1.488.478.000

3053.066 Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Palu 62.070.0003

Dokumen

0 62.070.000

3053.994 Layanan Perkantoran 4.333.573.00012

Bulan Layanan

0 4.333.573.000

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 322.000.00025

Unit

0 322.000.000

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 327.500.00036

Unit

0 327.500.000

3053.998 Gedung/Bangunan 390.500.000412

M2

0 390.500.000

...............

...............

, 3 M e i 2016

...............

Page 60: RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER BAGIAN-A … dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta sarana ... Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkat Kompetensi dan kualitasnya 003 Jumlah

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO PANGKAL PINANG

KOTA PANGKALPINANG

(654230)

(30)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

7.410.657.000

Indikator Kinerja Utama Program :

7.410.657.000

Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi

sebesar 350 MHz untuk mobile broadband

01

Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum

frekuensi radio

02

Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat

telekomunikasi dan informatika

03

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum

Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat

Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat

Telekomunikasi

04

Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi

Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat

Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi

05

01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal

dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth

untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)

Outcome :

02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan

perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan

sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

7.410.657.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

7.410.657.000

Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang

mematuhi regulasi

001

Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang

spektrum frekuensi radio.

002

Layanan Dukungan Teknis003

3053.001 Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban

penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan

gangguan frekuensi radio

2.446.516.00012

dokumen

0 2.446.516.000

3053.034 Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan

penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Loka

Pangkal Pinang

1.407.865.00089

Dokumen

0 1.407.865.000

3053.073 Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Pangkal

Pinang

43.080.0003

Dokumen

0 43.080.000

3053.994 Layanan Perkantoran 3.468.196.00012

Bulan Layanan

0 3.468.196.000

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 45.000.0001

Unit

0 45.000.000

...............

...............

, 3 M e i 2016

...............

Page 61: RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER BAGIAN-A … dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta sarana ... Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkat Kompetensi dan kualitasnya 003 Jumlah

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(09)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TAHUNA

KAB. KEP.SANGIHE TALAUD

(677070)

(17)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SULAWESI UTARA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

6.076.608.000

Indikator Kinerja Utama Program :

6.076.608.000

Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi

sebesar 350 MHz untuk mobile broadband

01

Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum

frekuensi radio

02

Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat

telekomunikasi dan informatika

03

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum

Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat

Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat

Telekomunikasi

04

Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi

Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat

Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi

05

01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal

dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth

untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)

Outcome :

02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan

perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan

sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

6.076.608.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

6.076.608.000

Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang

mematuhi regulasi

001

Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang

spektrum frekuensi radio.

002

Layanan Dukungan Teknis003

3053.001 Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban

penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan

gangguan frekuensi radio

3.045.920.00012

dokumen

0 3.045.920.000

3053.038 Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan

penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Loka

Tahuna

585.325.00013

Dokumen

0 585.325.000

3053.077 Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Tahuna 39.920.0002

Dokumen

0 39.920.000

3053.994 Layanan Perkantoran 2.289.443.00012

Bulan Layanan

0 2.289.443.000

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 116.000.00022

Unit

0 116.000.000

...............

...............

, 3 M e i 2016

...............

Page 62: RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER BAGIAN-A … dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta sarana ... Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkat Kompetensi dan kualitasnya 003 Jumlah

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TERNATE

KOTA TERNATE

(654226)

(28)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

MALUKU UTARA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

6.463.935.000

Indikator Kinerja Utama Program :

6.463.935.000

Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi

sebesar 350 MHz untuk mobile broadband

01

Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum

frekuensi radio

02

Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat

telekomunikasi dan informatika

03

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum

Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat

Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat

Telekomunikasi

04

Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi

Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat

Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi

05

01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal

dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth

untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)

Outcome :

02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan

perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan

sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

6.463.935.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

6.463.935.000

Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang

mematuhi regulasi

001

Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang

spektrum frekuensi radio.

002

Layanan Dukungan Teknis003

3053.001 Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban

penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan

gangguan frekuensi radio

2.422.516.00012

dokumen

0 2.422.516.000

3053.033 Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan

penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Loka

Ternate

944.454.00039

Dokumen

0 944.454.000

3053.072 Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Ternate 35.510.0002

Dokumen

0 35.510.000

3053.994 Layanan Perkantoran 2.770.205.00012

Bulan Layanan

0 2.770.205.000

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 65.000.00010

Unit

0 65.000.000

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 226.250.00031

Unit

0 226.250.000

...............

...............

, 3 M e i 2016

...............

Page 63: RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER BAGIAN-A … dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta sarana ... Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkat Kompetensi dan kualitasnya 003 Jumlah

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

POS MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO SORONG

KOTA SORONG

(677066)

(33)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PAPUA BARAT

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

9.771.809.000

Indikator Kinerja Utama Program :

9.771.809.000

Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi

sebesar 350 MHz untuk mobile broadband

01

Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum

frekuensi radio

02

Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat

telekomunikasi dan informatika

03

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum

Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat

Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat

Telekomunikasi

04

Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi

Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat

Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi

05

01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal

dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth

untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)

Outcome :

02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan

perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan

sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

9.771.809.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

9.771.809.000

Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang

mematuhi regulasi

001

Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang

spektrum frekuensi radio.

002

Layanan Dukungan Teknis003

3053.001 Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban

penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan

gangguan frekuensi radio

2.307.880.00012

dokumen

0 2.307.880.000

3053.037 Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan

penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Pos

Sorong

489.809.00019

Dokumen

0 489.809.000

3053.076 Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Posmon Sorong 24.780.0002

Dokumen

0 24.780.000

3053.994 Layanan Perkantoran 2.008.902.00012

Bulan Layanan

0 2.008.902.000

3053.998 Gedung/Bangunan 4.940.438.000796,5000

M2

0 4.940.438.000

...............

...............

, 3 M e i 2016

...............

Page 64: RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER BAGIAN-A … dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta sarana ... Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkat Kompetensi dan kualitasnya 003 Jumlah

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(57)

BALAI PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

KOTA BEKASI

(677265)

(02)

(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JAWA BARAT

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.06.04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan

Informatika

8.596.397.000

Indikator Kinerja Utama Program :

8.596.397.000

Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian01

Jumlah kajian komunikasi dan TIK di daerah02

Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek TIK, ToT Pengelola

TIK, dan Budaya Dokumentasi bagi aparatur pemerintah

03

Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi

angkatan kerja muda

04

Jumlah penerima beasiswa S2/S3 bidang komunikasi dan

informatika dalam dan luar negeri

05

Jumlah mahasiswa STMM06

Jumlah Rancangan Regulasi SKKNI Bidang Kominfo07

Jumlah peserta program pengenalan internet dan TIK08

01. Meningkatnya jumlah kebijakan yang berbasis penelitian

Outcome :

02. Meningkatnya keahlian dan kompetensi SDM bidang

komunikasi dan informatika

03. Akselerasi peningkatan literasi TIK nasional

3043 Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan

Komunikasi

8.596.397.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

8.596.397.000

Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek TIK, ToT Pengelola

TIK dan Budaya Dokumentasi bagi aparatur pemerintah

001

Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi

angkatan kerja muda

002

Jumlah peserta program pengenalan internet dan TIK003

3043.001 SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang terlatih 2.090.862.0001.250

orang

0 2.090.862.000

3043.002 Masyarakat yang bertambah kemampuan TIK 305.859.000800

orang

0 305.859.000

3043.994 Layanan Perkantoran 5.893.631.00012

Bulan Layanan

0 5.893.631.000

3043.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 108.861.0003

Unit

0 108.861.000

3043.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 197.184.0005

Unit

0 197.184.000

...............

...............

, 3 M e i 2016

...............

Page 65: RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER BAGIAN-A … dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta sarana ... Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkat Kompetensi dan kualitasnya 003 Jumlah

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

MUSEUM PENERANGAN DI JAKARTA

KOTA JAKARTA PUSAT

(651969)

(01)

(07) DITJEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.07.09 Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik 7.395.870.000

Indikator Kinerja Utama Program :

1.317.439.000 6.078.431.000

Persentase (%) Pemda yang menyebarkan konten informasi publik

sesuai regulasi penyebaran informasi

01

Persentase (%) masyarakat daerah yang sadar informasi02

Persentase (%) tingkat pertumbuhan produksi konten berbasis

edukasi

03

Persentase (%) Akses Masyarakat Terhadap Media Publik04

Persentase (%) akses masyarakat terhadap informasi melalui

Lembaga sosial dan Lembaga penyiaran/media yang strategis

05

01. Meningkatnya Penyebaran, Pemerataan, dan Pemanfaatan

Informasi Publik

Outcome :

02. Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik

3050 Pelayanan Informasi dan Pelestarian Benda-Benda

Bersejarah di Bidang Komunikasi dan Informasi

7.395.870.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

1.317.439.000 6.078.431.000

Jumlah Pengunjung Museum Penerangan001

Jumlah Layanan Informasi kepada Masyarakat melalui Museum

Penerangan

002

Jumlah Koleksi Baru Yang Dapat Ditampilkan003

3050.001 Layanan Informasi Benda-benda Bersejarah di Bidang Komunikasi

dan Informasi

1.317.439.00012

Kegiatan

1.317.439.000 0

3050.994 Layanan Perkantoran 5.883.168.00012

Bulan Layanan

0 5.883.168.000

3050.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 195.263.00015

Unit

0 195.263.000

...............

...............

, 3 M e i 2016

...............

Page 66: RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER BAGIAN-A … dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta sarana ... Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkat Kompetensi dan kualitasnya 003 Jumlah

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MAKASSAR

KOTA MAKASSAR

(432716)

(19)

(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SULAWESI SELATAN

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.06.04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan

Informatika

10.813.570.000

Indikator Kinerja Utama Program :

10.813.570.000

Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian01

Jumlah kajian komunikasi dan TIK di daerah02

Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek TIK, ToT Pengelola

TIK, dan Budaya Dokumentasi bagi aparatur pemerintah

03

Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi

angkatan kerja muda

04

Jumlah penerima beasiswa S2/S3 bidang komunikasi dan

informatika dalam dan luar negeri

05

Jumlah mahasiswa STMM06

Jumlah Rancangan Regulasi SKKNI Bidang Kominfo07

Jumlah peserta program pengenalan internet dan TIK08

01. Meningkatnya jumlah kebijakan yang berbasis penelitian

Outcome :

02. Meningkatnya keahlian dan kompetensi SDM bidang

komunikasi dan informatika

03. Akselerasi peningkatan literasi TIK nasional

3035 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan

Informatika dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Komunikasi dan Informatika, 2 Lokasi B2P2KI

10.813.570.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

10.813.570.000

Jumlah kajian/penelitian yang menjadi bahan kebijakan001

Jumlah kajian komunikasi dan TIK di daerah002

Jumlah Peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek TIK, ToT pengelola

TIK dan Budaya Dokumentasi bagi aparatur pemerintah

003

Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi

angkatan kerja muda

004

Jumlah peserta program pengenalan internet dan TIK005

Jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi006

Jumlah jurnal ilmiah yang terpelihara akreditasinya007

Persentase (%) pemrosesan jurnal ilmiah dalam bentuk elektronik

(online jurnal/e-journal)

008

Persentase (%) pemrosesan akreditasi pranata penelitian dan

pengembangan

009

3035.001 Hasil kajian/penelitian bagi formulasi bidang Kominfo 2.421.987.0003

kajian/penelitian

0 2.421.987.000

3035.002 SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang terlatih 578.173.000150

orang

0 578.173.000

3035.003 Masyarakat yang bertambah kemampuan TIK 275.990.000100

Orang

0 275.990.000

3035.004 Jurnal ilmiah dan pranata litbang yang terakreditasi 406.458.0002

jurnal/pranata

0 406.458.000

3035.994 Layanan Perkantoran 7.064.962.00012

Bulan Layanan

0 7.064.962.000

3035.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 66.000.00020

Unit

0 66.000.000

...............

...............

, 3 M e i 2016

...............

Page 67: RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER BAGIAN-A … dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta sarana ... Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkat Kompetensi dan kualitasnya 003 Jumlah

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MEDAN

KOTA MEDAN

(432680)

(07)

(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SUMATERA UTARA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.06.04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan

Informatika

9.884.857.000

Indikator Kinerja Utama Program :

9.884.857.000

Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian01

Jumlah kajian komunikasi dan TIK di daerah02

Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek TIK, ToT Pengelola

TIK, dan Budaya Dokumentasi bagi aparatur pemerintah

03

Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi

angkatan kerja muda

04

Jumlah penerima beasiswa S2/S3 bidang komunikasi dan

informatika dalam dan luar negeri

05

Jumlah mahasiswa STMM06

Jumlah Rancangan Regulasi SKKNI Bidang Kominfo07

Jumlah peserta program pengenalan internet dan TIK08

01. Meningkatnya jumlah kebijakan yang berbasis penelitian

Outcome :

02. Meningkatnya keahlian dan kompetensi SDM bidang

komunikasi dan informatika

03. Akselerasi peningkatan literasi TIK nasional

3035 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan

Informatika dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Komunikasi dan Informatika, 2 Lokasi B2P2KI

9.884.857.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

9.884.857.000

Jumlah kajian/penelitian yang menjadi bahan kebijakan001

Jumlah kajian komunikasi dan TIK di daerah002

Jumlah Peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek TIK, ToT pengelola

TIK dan Budaya Dokumentasi bagi aparatur pemerintah

003

Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi

angkatan kerja muda

004

Jumlah peserta program pengenalan internet dan TIK005

Jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi006

Jumlah jurnal ilmiah yang terpelihara akreditasinya007

Persentase (%) pemrosesan jurnal ilmiah dalam bentuk elektronik

(online jurnal/e-journal)

008

Persentase (%) pemrosesan akreditasi pranata penelitian dan

pengembangan

009

3035.001 Hasil kajian/penelitian bagi formulasi bidang Kominfo 1.219.889.0003

kajian/penelitian

0 1.219.889.000

3035.002 SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang terlatih 1.046.000.000200

orang

0 1.046.000.000

3035.003 Masyarakat yang bertambah kemampuan TIK 260.000.000100

Orang

0 260.000.000

3035.004 Jurnal ilmiah dan pranata litbang yang terakreditasi 347.700.0002

jurnal/pranata

0 347.700.000

3035.994 Layanan Perkantoran 7.011.268.00012

Bulan Layanan

0 7.011.268.000

...............

...............

, 3 M e i 2016

...............

Page 68: RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER BAGIAN-A … dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta sarana ... Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkat Kompetensi dan kualitasnya 003 Jumlah

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BANJARMASIN

KOTA BANJARMASIN

(432696)

(15)

(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KALIMANTAN SELATAN

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.06.04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan

Informatika

5.017.130.000

Indikator Kinerja Utama Program :

5.017.130.000

Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian01

Jumlah kajian komunikasi dan TIK di daerah02

Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek TIK, ToT Pengelola

TIK, dan Budaya Dokumentasi bagi aparatur pemerintah

03

Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi

angkatan kerja muda

04

Jumlah penerima beasiswa S2/S3 bidang komunikasi dan

informatika dalam dan luar negeri

05

Jumlah mahasiswa STMM06

Jumlah Rancangan Regulasi SKKNI Bidang Kominfo07

Jumlah peserta program pengenalan internet dan TIK08

01. Meningkatnya jumlah kebijakan yang berbasis penelitian

Outcome :

02. Meningkatnya keahlian dan kompetensi SDM bidang

komunikasi dan informatika

03. Akselerasi peningkatan literasi TIK nasional

3036 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan

Informatika dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Komunikasi dan Informatika, 6 Lokasi B2P2KI

5.017.130.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

5.017.130.000

Jumlah kajian/penelitian yang menjadi bahan kebijakan001

Jumlah kajian komunikasi dan TIK di daerah002

Jumlah peserta program pengenalan internet dan TIK003

Jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi004

Jumlah jurnal ilmiah yang terpelihara akreditasinya005

Persentase (%) Pemrosesan Jurnal Ilmiah dalam bentuk elektronik

(online journal/e-journal)

006

Persentase Pemrosesan Akreditasi Pranata Penelitian dan

Pengembangan

007

Jumlah pranata penelitian dan pengembangan yang terpelihara

akreditasinya

008

3036.001 Hasil kajian/penelitian bagi formulasi bidang Kominfo 925.928.0003

kajian/penelitian

0 925.928.000

3036.002 Masyarakat yang bertambah kemampuan TIK 35.300.000100

orang

0 35.300.000

3036.003 Jurnal ilmiah dan pranata litbang yang terakreditasi 310.690.0002

jurnal/pranata

0 310.690.000

3036.994 Layanan Perkantoran 3.679.872.00012

Bulan Layanan

0 3.679.872.000

3036.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 65.340.00016

Unit

0 65.340.000

...............

...............

, 3 M e i 2016

...............

Page 69: RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER BAGIAN-A … dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta sarana ... Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkat Kompetensi dan kualitasnya 003 Jumlah

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BANDUNG

KOTA BANDUNG

(432659)

(02)

(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JAWA BARAT

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.06.04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan

Informatika

6.539.579.000

Indikator Kinerja Utama Program :

6.539.579.000

Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian01

Jumlah kajian komunikasi dan TIK di daerah02

Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek TIK, ToT Pengelola

TIK, dan Budaya Dokumentasi bagi aparatur pemerintah

03

Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi

angkatan kerja muda

04

Jumlah penerima beasiswa S2/S3 bidang komunikasi dan

informatika dalam dan luar negeri

05

Jumlah mahasiswa STMM06

Jumlah Rancangan Regulasi SKKNI Bidang Kominfo07

Jumlah peserta program pengenalan internet dan TIK08

01. Meningkatnya jumlah kebijakan yang berbasis penelitian

Outcome :

02. Meningkatnya keahlian dan kompetensi SDM bidang

komunikasi dan informatika

03. Akselerasi peningkatan literasi TIK nasional

3036 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan

Informatika dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Komunikasi dan Informatika, 6 Lokasi B2P2KI

6.539.579.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

6.539.579.000

Jumlah kajian/penelitian yang menjadi bahan kebijakan001

Jumlah kajian komunikasi dan TIK di daerah002

Jumlah peserta program pengenalan internet dan TIK003

Jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi004

Jumlah jurnal ilmiah yang terpelihara akreditasinya005

Persentase (%) Pemrosesan Jurnal Ilmiah dalam bentuk elektronik

(online journal/e-journal)

006

Persentase Pemrosesan Akreditasi Pranata Penelitian dan

Pengembangan

007

Jumlah pranata penelitian dan pengembangan yang terpelihara

akreditasinya

008

3036.001 Hasil kajian/penelitian bagi formulasi bidang Kominfo 697.213.0002

kajian/penelitian

0 697.213.000

3036.002 Masyarakat yang bertambah kemampuan TIK 55.600.000100

orang

0 55.600.000

3036.003 Jurnal ilmiah dan pranata litbang yang terakreditasi 166.769.0002

jurnal/pranata

0 166.769.000

3036.994 Layanan Perkantoran 5.528.497.00012

Bulan Layanan

0 5.528.497.000

3036.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 81.400.00013

Unit

0 81.400.000

3036.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 10.100.0003

Unit

0 10.100.000

...............

...............

, 3 M e i 2016

...............

Page 70: RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER BAGIAN-A … dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta sarana ... Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkat Kompetensi dan kualitasnya 003 Jumlah

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA JAKARTA

KOTA JAKARTA PUSAT

(578321)

(01)

(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.06.04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan

Informatika

6.394.122.000

Indikator Kinerja Utama Program :

6.394.122.000

Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian01

Jumlah kajian komunikasi dan TIK di daerah02

Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek TIK, ToT Pengelola

TIK, dan Budaya Dokumentasi bagi aparatur pemerintah

03

Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi

angkatan kerja muda

04

Jumlah penerima beasiswa S2/S3 bidang komunikasi dan

informatika dalam dan luar negeri

05

Jumlah mahasiswa STMM06

Jumlah Rancangan Regulasi SKKNI Bidang Kominfo07

Jumlah peserta program pengenalan internet dan TIK08

01. Meningkatnya jumlah kebijakan yang berbasis penelitian

Outcome :

02. Meningkatnya keahlian dan kompetensi SDM bidang

komunikasi dan informatika

03. Akselerasi peningkatan literasi TIK nasional

3036 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan

Informatika dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Komunikasi dan Informatika, 6 Lokasi B2P2KI

6.394.122.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

6.394.122.000

Jumlah kajian/penelitian yang menjadi bahan kebijakan001

Jumlah kajian komunikasi dan TIK di daerah002

Jumlah peserta program pengenalan internet dan TIK003

Jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi004

Jumlah jurnal ilmiah yang terpelihara akreditasinya005

Persentase (%) Pemrosesan Jurnal Ilmiah dalam bentuk elektronik

(online journal/e-journal)

006

Persentase Pemrosesan Akreditasi Pranata Penelitian dan

Pengembangan

007

Jumlah pranata penelitian dan pengembangan yang terpelihara

akreditasinya

008

3036.001 Hasil kajian/penelitian bagi formulasi bidang Kominfo 1.316.635.0003

kajian/penelitian

0 1.316.635.000

3036.002 Masyarakat yang bertambah kemampuan TIK 91.804.000100

orang

0 91.804.000

3036.003 Jurnal ilmiah dan pranata litbang yang terakreditasi 150.298.0002

jurnal/pranata

0 150.298.000

3036.994 Layanan Perkantoran 4.760.385.00012

Bulan Layanan

0 4.760.385.000

3036.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 70.000.0007

Unit

0 70.000.000

3036.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 5.000.0001

Unit

0 5.000.000

...............

...............

, 3 M e i 2016

...............

Page 71: RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER BAGIAN-A … dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta sarana ... Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkat Kompetensi dan kualitasnya 003 Jumlah

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MANADO

KOTA MANADO

(432700)

(17)

(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SULAWESI UTARA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.06.04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan

Informatika

5.823.347.000

Indikator Kinerja Utama Program :

5.823.347.000

Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian01

Jumlah kajian komunikasi dan TIK di daerah02

Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek TIK, ToT Pengelola

TIK, dan Budaya Dokumentasi bagi aparatur pemerintah

03

Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi

angkatan kerja muda

04

Jumlah penerima beasiswa S2/S3 bidang komunikasi dan

informatika dalam dan luar negeri

05

Jumlah mahasiswa STMM06

Jumlah Rancangan Regulasi SKKNI Bidang Kominfo07

Jumlah peserta program pengenalan internet dan TIK08

01. Meningkatnya jumlah kebijakan yang berbasis penelitian

Outcome :

02. Meningkatnya keahlian dan kompetensi SDM bidang

komunikasi dan informatika

03. Akselerasi peningkatan literasi TIK nasional

3036 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan

Informatika dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Komunikasi dan Informatika, 6 Lokasi B2P2KI

5.823.347.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

5.823.347.000

Jumlah kajian/penelitian yang menjadi bahan kebijakan001

Jumlah kajian komunikasi dan TIK di daerah002

Jumlah peserta program pengenalan internet dan TIK003

Jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi004

Jumlah jurnal ilmiah yang terpelihara akreditasinya005

Persentase (%) Pemrosesan Jurnal Ilmiah dalam bentuk elektronik

(online journal/e-journal)

006

Persentase Pemrosesan Akreditasi Pranata Penelitian dan

Pengembangan

007

Jumlah pranata penelitian dan pengembangan yang terpelihara

akreditasinya

008

3036.001 Hasil kajian/penelitian bagi formulasi bidang Kominfo 793.302.0003

kajian/penelitian

0 793.302.000

3036.002 Masyarakat yang bertambah kemampuan TIK 53.945.000120

orang

0 53.945.000

3036.003 Jurnal ilmiah dan pranata litbang yang terakreditasi 373.510.0002

jurnal/pranata

0 373.510.000

3036.994 Layanan Perkantoran 4.220.690.00012

Bulan Layanan

0 4.220.690.000

3036.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 235.800.00025

Unit

0 235.800.000

3036.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 146.100.00034

Unit

0 146.100.000

...............

...............

, 3 M e i 2016

...............

Page 72: RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER BAGIAN-A … dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta sarana ... Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkat Kompetensi dan kualitasnya 003 Jumlah

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SURABAYA

KOTA SURABAYA

(432671)

(05)

(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JAWA TIMUR

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.06.04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan

Informatika

5.253.721.000

Indikator Kinerja Utama Program :

5.253.721.000

Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian01

Jumlah kajian komunikasi dan TIK di daerah02

Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek TIK, ToT Pengelola

TIK, dan Budaya Dokumentasi bagi aparatur pemerintah

03

Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi

angkatan kerja muda

04

Jumlah penerima beasiswa S2/S3 bidang komunikasi dan

informatika dalam dan luar negeri

05

Jumlah mahasiswa STMM06

Jumlah Rancangan Regulasi SKKNI Bidang Kominfo07

Jumlah peserta program pengenalan internet dan TIK08

01. Meningkatnya jumlah kebijakan yang berbasis penelitian

Outcome :

02. Meningkatnya keahlian dan kompetensi SDM bidang

komunikasi dan informatika

03. Akselerasi peningkatan literasi TIK nasional

3036 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan

Informatika dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Komunikasi dan Informatika, 6 Lokasi B2P2KI

5.253.721.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

5.253.721.000

Jumlah kajian/penelitian yang menjadi bahan kebijakan001

Jumlah kajian komunikasi dan TIK di daerah002

Jumlah peserta program pengenalan internet dan TIK003

Jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi004

Jumlah jurnal ilmiah yang terpelihara akreditasinya005

Persentase (%) Pemrosesan Jurnal Ilmiah dalam bentuk elektronik

(online journal/e-journal)

006

Persentase Pemrosesan Akreditasi Pranata Penelitian dan

Pengembangan

007

Jumlah pranata penelitian dan pengembangan yang terpelihara

akreditasinya

008

3036.001 Hasil kajian/penelitian bagi formulasi bidang Kominfo 453.491.0003

kajian/penelitian

0 453.491.000

3036.002 Masyarakat yang bertambah kemampuan TIK 44.828.000105

orang

0 44.828.000

3036.003 Jurnal ilmiah dan pranata litbang yang terakreditasi 243.992.0001

jurnal/pranata

0 243.992.000

3036.994 Layanan Perkantoran 4.378.339.00012

Bulan Layanan

0 4.378.339.000

3036.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 133.071.00045

Unit

0 133.071.000

...............

...............

, 3 M e i 2016

...............

Page 73: RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER BAGIAN-A … dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta sarana ... Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkat Kompetensi dan kualitasnya 003 Jumlah

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YOGYAKARTA

KOTA YOGYAKARTA

(432665)

(04)

(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DI YOGYAKARTA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.06.04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan

Informatika

7.008.735.000

Indikator Kinerja Utama Program :

7.008.735.000

Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian01

Jumlah kajian komunikasi dan TIK di daerah02

Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek TIK, ToT Pengelola

TIK, dan Budaya Dokumentasi bagi aparatur pemerintah

03

Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi

angkatan kerja muda

04

Jumlah penerima beasiswa S2/S3 bidang komunikasi dan

informatika dalam dan luar negeri

05

Jumlah mahasiswa STMM06

Jumlah Rancangan Regulasi SKKNI Bidang Kominfo07

Jumlah peserta program pengenalan internet dan TIK08

01. Meningkatnya jumlah kebijakan yang berbasis penelitian

Outcome :

02. Meningkatnya keahlian dan kompetensi SDM bidang

komunikasi dan informatika

03. Akselerasi peningkatan literasi TIK nasional

3036 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan

Informatika dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Komunikasi dan Informatika, 6 Lokasi B2P2KI

7.008.735.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

7.008.735.000

Jumlah kajian/penelitian yang menjadi bahan kebijakan001

Jumlah kajian komunikasi dan TIK di daerah002

Jumlah peserta program pengenalan internet dan TIK003

Jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi004

Jumlah jurnal ilmiah yang terpelihara akreditasinya005

Persentase (%) Pemrosesan Jurnal Ilmiah dalam bentuk elektronik

(online journal/e-journal)

006

Persentase Pemrosesan Akreditasi Pranata Penelitian dan

Pengembangan

007

Jumlah pranata penelitian dan pengembangan yang terpelihara

akreditasinya

008

3036.001 Hasil kajian/penelitian bagi formulasi bidang Kominfo 864.553.0008

kajian/penelitian

0 864.553.000

3036.002 Masyarakat yang bertambah kemampuan TIK 21.500.000100

orang

0 21.500.000

3036.003 Jurnal ilmiah dan pranata litbang yang terakreditasi 254.630.0004

jurnal/pranata

0 254.630.000

3036.994 Layanan Perkantoran 5.784.252.00012

Bulan Layanan

0 5.784.252.000

3036.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 61.250.0007

Unit

0 61.250.000

3036.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 22.550.0008

Unit

0 22.550.000

...............

...............

, 3 M e i 2016

...............

Page 74: RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER BAGIAN-A … dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta sarana ... Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkat Kompetensi dan kualitasnya 003 Jumlah

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BALAI PENYEDIA DAN PENGELOLA PEMBIAYAAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (BPPPTI)

KOTA JAKARTA PUSAT

(668444)

(01)

(05) DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.05.07 Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika 2.573.617.600.000

Indikator Kinerja Utama Program :

30.000.000.000 2.543.617.600.000

Jumlah BTS yang beroperasi di daerah blankspot layanan

telekomunikasi (Akumulasi)

01

Jumlah lokasi penyediaan akses internet (Akumulasi)02

Persentasi tersedianya ekosistem pendukung akses broadband &

penyiaran

03

Persentase pembangunan jaringan tulang punggung serat optik

Nasional Palapa Ring

04

Jumlah Dokumen Revisi UU No 36 tahun 1999 tentang

Telekomunikasi

05

Jumlah Dokumen RUU Pos06

Jumlah Dokumen Revisi UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran07

Jumlah lokasi stasiun pemancar LPP TVRI yang direhabilitasi08

Jumlah KPCLPU yang beroperasi & mendapatkan dana PSO Pos09

Jumlah Sarana/Tugu Berkode di wilayah terpencil, terdepan &

tertinggal di Indonesia

10

01. Tersedianya pengembangan infrastruktur dan layanan

telekomunikasi, informatika dan penyiaran di wilayah non

komersial

Outcome :

02. Tersedianya regulasi di bidang penyelengaraan Pos dan

informatika

03. Tersedianya layanan siaran TV digital di seluruh Indonesia

04. Tersedianya infrastruktur dan layanan pos yang merata

3060 Penyediaan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi

dan Penyiaran

2.573.617.600.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

30.000.000.000 2.543.617.600.000

Jumlah Data Center dan Backhaul001

Jumlah Desa Broadband Terpadu002

Jumlah BTS yang dibangun di daerah blankspot layanan

telekomunikasi

003

Jumlah penyediaan akses internet004

Jumlah insfrastruktur penyiaran di daerah perbatasan, terpencil

dan pulau terluar

005

Jumlah penyediaan perangkat pendukung (hibah)006

Jumlah kab/ kota yang terhubung dengan aplikasi nomor tunggal007

Jumlah Pengamanan Infrastruktur dan Layanan IP Dasar untuk

Ekosistem Pita Lebar

008

Jumlah Ducting & Tower Bersama009

Terpenuhinya Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Lainnya

(meliputi Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Lainnya)

010

Persentase (%) terselesaikannya pembangunan jaringan tulang

punggung serat optik nasional

011

Persentase (%) penyelesaian kewajiban kontrak layanan jasa

akses internet

012

Persentase (%) penyediaan satelit multi fungsi013

3060.001 Infrastruktur dan layanan telekomunikasi, informatika dan

penyiaran di wilayah non komersial

1.644.776.173.0001.015

Jumlah Lokasi dan

0 1.644.776.173.000

Page 75: RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER BAGIAN-A … dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta sarana ... Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkat Kompetensi dan kualitasnya 003 Jumlah

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 2:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BALAI PENYEDIA DAN PENGELOLA PEMBIAYAAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (BPPPTI)

KOTA JAKARTA PUSAT

(668444)

(01)

(05) DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

3060.002 Dukungan TIK untuk mempercepat pengembangan ekosistem dan

adopsi TIK di masyarakat

114.801.012.000130

Jumlah Lokasi

0 114.801.012.000

3060.003 Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Lainnya 96.144.415.00047

Laporan

0 96.144.415.000

3060.004 Jaringan internet super cepat (Fix Broadband) 47.050.000.00026

Jumlah Kabupaten

0 47.050.000.000

3060.005 Kontrak Layanan Jasa Akses Telekomunikasi dan Informatika yang

terselesaikan

630.700.000.00060

Dokumen

0 630.700.000.000

3060.006 Satelit multifungsi 30.000.000.0001

kajian

30.000.000.000 0

3060.994 Layanan Perkantoran 6.500.000.00012

Bulan Layanan

0 6.500.000.000

3060.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 2.646.000.00092

Unit

0 2.646.000.000

3060.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 1.000.000.00020

Unit

0 1.000.000.000

...............

...............

, 3 M e i 2016

...............

Page 76: RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER BAGIAN-A … dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta sarana ... Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkat Kompetensi dan kualitasnya 003 Jumlah

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA (MMTC) YOGYAKARTA

KOTA YOGYAKARTA

(432722)

(04)

(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DI YOGYAKARTA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.06.04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan

Informatika

48.201.566.000

Indikator Kinerja Utama Program :

48.201.566.000

Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian01

Jumlah kajian komunikasi dan TIK di daerah02

Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek TIK, ToT Pengelola

TIK, dan Budaya Dokumentasi bagi aparatur pemerintah

03

Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi

angkatan kerja muda

04

Jumlah penerima beasiswa S2/S3 bidang komunikasi dan

informatika dalam dan luar negeri

05

Jumlah mahasiswa STMM06

Jumlah Rancangan Regulasi SKKNI Bidang Kominfo07

Jumlah peserta program pengenalan internet dan TIK08

01. Meningkatnya jumlah kebijakan yang berbasis penelitian

Outcome :

02. Meningkatnya keahlian dan kompetensi SDM bidang

komunikasi dan informatika

03. Akselerasi peningkatan literasi TIK nasional

3037 Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di STMM

Yogyakarta

48.201.566.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

48.201.566.000

Jumlah Mahasiswa001

Jumlah Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat002

Jumlah Laporan Penelitian003

Jumlah Laporan Pengembangan Layanan Tri Dharma Perguruan

Tinggi

004

Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi

angkatan kerja muda

005

3037.001 Pendidikan Diploma-IV, Strata-1, dan Pendidikan Pelatihan Teknis 15.153.002.0001.979

orang

0 15.153.002.000

3037.002 Penyelengaraan Pengembangan SDM dan Kelembagaan STMM 1.784.431.00021

dokumen

0 1.784.431.000

3037.003 SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang terlatih 124.025.000200

Orang

0 124.025.000

3037.994 Layanan Perkantoran 27.275.701.00012

Bulan Layanan

0 27.275.701.000

3037.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 364.957.00095

Unit

0 364.957.000

3037.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 3.499.450.00060

Unit

0 3.499.450.000

...............

...............

, 3 M e i 2016

...............

Page 77: RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER BAGIAN-A … dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta sarana ... Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkat Kompetensi dan kualitasnya 003 Jumlah

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(56)

MONUMEN PERS NASIONAL DI SURAKARTA

KOTA SURAKARTA

(951980)

(03)

(07) DITJEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JAWA TENGAH

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2016

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.07.09 Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik 7.665.399.000

Indikator Kinerja Utama Program :

7.665.399.000

Persentase (%) Pemda yang menyebarkan konten informasi publik

sesuai regulasi penyebaran informasi

01

Persentase (%) masyarakat daerah yang sadar informasi02

Persentase (%) tingkat pertumbuhan produksi konten berbasis

edukasi

03

Persentase (%) Akses Masyarakat Terhadap Media Publik04

Persentase (%) akses masyarakat terhadap informasi melalui

Lembaga sosial dan Lembaga penyiaran/media yang strategis

05

01. Meningkatnya Penyebaran, Pemerataan, dan Pemanfaatan

Informasi Publik

Outcome :

02. Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik

3049 Pelayanan Informasi dan Pelestarian Benda-Benda

Bersejarah di Bidang Pers

7.665.399.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

7.665.399.000

Jumlah Pengunjung Monumen Pers Nasional001

Jumlah Event Penyebaran Informasi mengenai Koleksi Monumen

Pers Nasional

002

Jumlah Pemetaan Benda Pers dan Terpeliharanya Koleksi

Monumen Pers Nasional

003

3049.001 Layanan Informasi Benda-benda Bersejarah di Bidang Pers 1.717.028.00012

Kegiatan

0 1.717.028.000

3049.002 Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis 754.435.00012

Bulan

0 754.435.000

3049.994 Layanan Perkantoran 4.772.936.00012

Bulan Layanan

0 4.772.936.000

3049.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 358.000.00053

Unit

0 358.000.000

3049.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 63.000.00011

Unit

0 63.000.000

...............

...............

, 3 M e i 2016

...............