REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM DAN … · pelaporan 265,382,000 233,183,800 (32,198,200)...
Transcript of REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM DAN … · pelaporan 265,382,000 233,183,800 (32,198,200)...
PROVINSI : BANTEN
PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BANTEN
RKA PERUBAHAN
1 2 5 8 9 10 11 12
BELANJA TIDAK LANGSUNG 15,393,000,000 16,844,000,000 1,451,000,000
BELANJA LANGSUNG 15,123,000,000 15,623,817,000 500,817,000 KEPALA DINAS
1. Pemberdayaan Perempuan
dan perlindungan Anak
I PROGRAM TATA KELOLA
PEMERINTAHAN
I PROGRAM TATA KELOLA
PEMERINTAHAN
1 : Nilai IKM 5,380,480,400 4,976,613,550 (403,866,850) SEKRETARIS
1 PENYUSUNAN LAPORAN
KINERJA KEUANGAN DAN
NERACA ASET
1 PENYUSUNAN LAPORAN
KINERJA KEUANGAN DAN
NERACA ASET
108,578,000 108,578,000 - KASUBAG KEUANGAN
1 Penyusunan Dokumen Laporan
Keuangan
1 Penyusunan Dokumen Laporan
Keuangan
Tersusunnya Dokumen Laporan
Keuangan
17 Dokumen 17 Dokumen 52,665,000 52,665,000 -
2 Penyusunan Dokumen Tindak
Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)
Aparat Pengawas Instansi
Pemerintah (APIP)
2 Penyusunan Dokumen Tindak
Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)
Aparat Pengawas Instansi
Pemerintah (APIP)
Tersusunnya Dokumen Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat
Pengawas Instansi Pemerintah (APIP)
2 Dokumen 2 Dokumen 42,530,000 42,530,000 -
3 Penyusunan Dokumen Laporan
Pajak
3 Penyusunan Dokumen Laporan
Pajak
Tersusunnya Dokumen Laporan Pajak 3 Dokumen 3 Dokumen 13,383,000 13,383,000 -
2 PERENCANAAN, EVALUASI
DAN PELAPORAN
2 PERENCANAAN, EVALUASI DAN
PELAPORAN
265,382,000 233,183,800 (32,198,200) KASUBAG PEP
1 Penyusunan Laporan Evaluasi
Program dan Kegiatan
1 Penyusunan Laporan Evaluasi
Program dan Kegiatan
Tersusunnya Laporan Evaluasi Program
dan Kegiatan
3 Dokumen 3 Dokumen 8,148,000 3,040,000 (5,108,000) Dialihkan untuk Studi Tiru
Penyusunan Indikator dan variabel
IKK
2 Penyusunan Perencanaan
Program dan Kegiatan Tahunan
2 Penyusunan Perencanaan Program
dan Kegiatan Tahunan
Tersusunnya Perencanaan Program dan
Kegiatan Tahunan
11 Dokumen 11 Dokumen 116,233,000 131,228,800 14,995,800 Penambahan anggaran untuk Studi
Tiru Penyusunan Indikator dan
variabel IKK
3 Penyusunan Laporan Evaluasi
dan Pengendalian
3 Penyusunan Laporan Evaluasi dan
Pengendalian
Tersusunnya Laporan Evaluasi dan
Pengendalian
5 Dokumen 5 Dokumen 30,998,000 27,388,000 (3,610,000) Dialihkan untuk Studi Tiru
Penyusunan Indikator dan variabel
IKK
4 Monitoring dan Evaluasi 4 Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi 4 Dokumen 4 Dokumen 28,404,000 25,044,000 (3,360,000) Dialihkan untuk Studi Tiru
Penyusunan Indikator dan variabel
IKK
5 Revisi Renstra OPD 5 Revisi Renstra OPD terlaksananya Revisi Renstra OPD 1 Dokumen 1 Dokumen 81,599,000 46,483,000 (35,116,000) Dialihkan ke Kegiatan Penyusunan
Data dan Informasi Pembangunan
untuk Studi Tiru Pengelolan Data
Sektoral, PPID dan Website
Perangkat Daerah DP3AKKB
3 PENGADAAN SARANA
PRASARANA KANTOR
3 PENGADAAN SARANA
PRASARANA KANTOR
1,731,323,600 1,516,523,600 (214,800,000) KASUBAG UMPEG
1 Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor
1 Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor
Terlaksananya Pengadaan Sarana
Prasarana Kantor
122 unit 105 unit 1,731,323,600 1,516,523,600 (214,800,000) Pengalihan Pagu Belanja Modal
sebesar Rp. 282,035,850 ke Keg.
Peningkatan Kualitas Keluarga
untuk mendukung Implementasi
Perda No 5/2018 tentang
Pembangunan Ketahanan
Keluarga
4 PEMELIHARAAN SARANA DAN
PRASARANA KANTOR
4 PEMELIHARAAN SARANA DAN
PRASARANA KANTOR
533,100,000 520,150,000 (12,950,000) KASUBAG UMPEG
1 Pajak Kendaraan Bermotor dan
BBNKB
1 Pajak Kendaraan Bermotor dan
BBNKB
Terlaksananya pembayaran Pajak
Kendaraan Bermotor dan BBNKB
30 unit 28 unit 50,000,000 50,000,000 -
2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas
Operasional
2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas
Operasional
Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan
Dinas Operasional
28 unit 28 unit 391,520,000 391,520,000 -
RKA PERUBAHAN DPA
REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM DAN PERUBAHAN KEGIATAN PADA
RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA) PERUBAHAN TAHUN 2019
NO URUSANPROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET PAGU BERTAMBAH /
BERKURANGPENANGGUNGJAWAB ALASAN PERUBAHAN
SEMULA MENJADI DPA
3 4 6 7
3 Skala (1-4) 3 Skala (1-4)
RKA PERUBAHAN
1 2 5 8 9 10 11 12
RKA PERUBAHAN DPANO URUSAN
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET PAGU BERTAMBAH /
BERKURANGPENANGGUNGJAWAB ALASAN PERUBAHAN
SEMULA MENJADI DPA
3 4 6 7
3 Pemeliharaan Inventaris
Kantor/APK
3 Pemeliharaan Inventaris
Kantor/APK
Terlaksananya Pemeliharaan Inventaris
Kantor/APK
140 unit 140 unit 91,580,000 78,630,000 (12,950,000) Efisiensi anggaran pemeliharaan
Kendaraan Dinas
5 PENYEDIAAN BARANG DAN
JASA PERKANTORAN
5 PENYEDIAAN BARANG DAN
JASA PERKANTORAN
1,888,536,800 1,844,630,950 (43,905,850) KASUBAG UMPEG
1 Operasional Kantor Tidak Tetap 1 Operasional Kantor Tidak Tetap Terlaksananya Operasional Kantor Tidak
Tetap
29 orang/bulan 29 orang/bulan 630,700,000 632,950,000 2,250,000
2 Penyediaan Barang Habis Pakai 2 Penyediaan Barang Habis Pakai Terlaksananya Penyediaan Barang Habis
Pakai
12 bulan 3 bulan 458,138,000 464,618,000 6,480,000 Sisa Kontrak ATK
3 Penyediaan Bahan Cetak 3 Penyediaan Bahan Cetak Terlaksananya Penyediaan Bahan Cetak 12 bulan 3 bulan 173,418,800 158,646,300 (14,772,500) Sisa Kontrak Cetakan
4 Penyediaan Makan dan Minum
Kantor
4 Penyediaan Makan dan Minum
Kantor
Terlaksananya Penyediaan Makan dan
Minum Kantor
12 bulan 3 bulan 183,480,000 131,650,000 (51,830,000)
5 Penyediaan Operasional Jasa
Kantor
5 Penyediaan Operasional Jasa
Kantor
Terlaksananya Penyediaan Operasional
Jasa Kantor
12 bulan 3 bulan 54,600,000 34,200,000 (20,400,000)
6 Pelaksanaan HUT Banten dan
Banten Expo
6 Pelaksanaan HUT Banten dan
Banten Expo
Pelaksanaan HUT Banten dan Banten
Expo
2 paket 2 paket 60,000,000 129,000,000 69,000,000
7 Penyediaan BBM 7 Penyediaan BBM Terlaksananya Penyediaan BBM 12 bulan 3 bulan 328,200,000 293,566,650 (34,633,350)
6 PENINGKATAN KAPASITAS
APARATUR
6 PENINGKATAN KAPASITAS
APARATUR
140,000,000 31,489,000 (108,511,000) KASUBAG UMPEG
1 Fasilitasi Administrasi
Kepegawaian
1 Fasilitasi Administrasi Kepegawaian Terlaksananya Fasilitasi Administrasi
Kepegawaian
12 Dokumen 12 Dokumen 4,000,000 4,000,000 -
2 Peningkatan Kompetensi Aparatur 2 Peningkatan Kompetensi Aparatur Terlaksananya Peningkatan Kompetensi
Aparatur
3 kegiatan 1 kegiatan 136,000,000 27,489,000 (108,511,000) Pengurangan target kinerja
pengiriman peserta diklat teknis
berbayar
7 RAPAT KOORDINASI
KEDALAM DAN KELUAR
DAERAH
7 RAPAT KOORDINASI KEDALAM
DAN KELUAR DAERAH
468,067,000 468,067,000 - KASUBAG UMPEG
1 Koordinasi dan Konsultasi Keluar
Daerah
1 Koordinasi dan Konsultasi Keluar
Daerah
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi
Keluar Daerah
12 bulan 3 bulan 306,000,000 306,000,000 -
2 Koordinasi dan Konsultasi
Kedalam Daerah
2 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam
Daerah
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi
Kedalam Daerah
12 bulan 3 bulan 162,067,000 162,067,000 -
8 PENINGKATAN PENGELOLAAN
KEARSIPAN DAN PELAYANAN
PERPUSTAKAAN
8 PENINGKATAN PENGELOLAAN
KEARSIPAN DAN PELAYANAN
PERPUSTAKAAN
43,700,000 20,000,000 (23,700,000) KASUBAG UMPEG
1 Pengelolaan Kearsipan Dinamis
SKPD
1 Pengelolaan Kearsipan Dinamis
SKPD
Terlaksananya Pengelolaan Kearsipan
Dinamis SKPD
12 bulan 3 bulan 20,000,000 20,000,000 -
2 Pengelolaan Perpustakaan
Khusus SKPD
2 Pengelolaan Perpustakaan Khusus
SKPD
Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan
Khusus SKPD
12 bulan 3 bulan 23,700,000 - (23,700,000)
9 PENYEDIAAN DATA DAN
INFORMASI PEMBANGUNAN
9 PENYEDIAAN DATA DAN
INFORMASI PEMBANGUNAN
201,793,000 233,991,200 32,198,200 KASUBAG PEP
1 Penyusunan Profil Kinerja
Program Perangkat Daerah
1 Penyusunan Profil Kinerja Program
Perangkat Daerah
Tersusunnya Profil Kinerja Program
Perangkat Daerah
2 Dokumen 2 Dokumen 7,472,000 7,472,000 -
2 Pembuatan Visualisasi Perangkat
Daerah
2 Pembuatan Visualisasi Perangkat
Daerah
Terlaksananya Pembuatan Visualisasi
Perangkat Daerah
1 Dokumen 1 Dokumen 47,442,000 47,442,000 -
3 Pengelolaan Website PD 3 Pengelolaan Website PD Terlaksananya Pengelolaan Website PD 1 Dokumen 1 Dokumen 12,552,000 14,052,000 1,500,000 Tambahan anggaran untuk tenaga
ahli pengelola website dari
Kegiatan Perencanan, Evaluasi
dan Pelaporan
4 Penyusunan Statistik Sektoral dan
Informasi Geospasial Tematik
4 Penyusunan Statistik Sektoral dan
Informasi Geospasial Tematik
Tersusunnya Statistik Sektoral dan
Informasi Geospasial Tematik
2 Dokumen 2 Dokumen 9,488,000 31,186,200 21,698,200 Tambahan anggaran untuk Studi
Tiru Pengelolaan Data Gender dan
Anak dari Kegiatan Perencanan,
Evaluasi dan Pelaporan
5 Penyusunan Survei Kepuasan
Masyarakat
5 Penyusunan Survei Kepuasan
Masyarakat
Tersusunnya Survei Kepuasan
Masyarakat
1 Dokumen 1 Dokumen 103,511,000 103,511,000 -
RKA PERUBAHAN
1 2 5 8 9 10 11 12
RKA PERUBAHAN DPANO URUSAN
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET PAGU BERTAMBAH /
BERKURANGPENANGGUNGJAWAB ALASAN PERUBAHAN
SEMULA MENJADI DPA
3 4 6 7
6 Pengelolaan PPID 6 Pengelolaan PPID Terlaksananya Pengelolaan PPID 1 Dokumen 1 Dokumen 21,328,000 30,328,000 9,000,000 Tambahan anggaran untuk
Publikasi Hasil Pembangunan
DP3AKKB dari Kegiatan
Perencanan, Evaluasi dan
Pelaporan
1 : Cakupan Data Terpilah Gender dan
Anak
2 : Cakupan Perencanaan Responsif
Gender
3 : Rasio Partisipasi perempuan di
lembaga legislatif, swasta dan
pemerintah
4 : Cakupan Kabupaten/Kota yang
memiliki Lembaga Sadar Gender
5 : Indeks Ketahanan Keluarga
1 PERENCANAAN DAN
PENYEDIAAN DATA GENDER
DAN ANAK
1 PERENCANAAN DAN
PENYEDIAAN DATA GENDER
DAN ANAK
585,391,000 563,532,000 (21,859,000) KASI PUG
1 Peningkatan pengelolaan Data
Informasi Gender Bagi Perangkat
Daerah Provinsi Banten
1 Peningkatan pengelolaan Data
Informasi Gender Bagi Perangkat
Daerah Provinsi Banten
Terlaksananya Peningkatan pengelolaan
Data Informasi Gender Bagi Perangkat
Daerah Provinsi Banten
1 Dokumen 1 Dokumen 144,790,000 126,896,000 (17,894,000) Sisa Kontrak Mamin, Efiseinsi
Narasumber dan Uang Saku
Peserta
2 Evaluasi Pelaksanaan
Pembangunan Pengarusutamaan
Gender (PUG) Tingkat Provinsi
Banten dan Kabupaten/Kota
2 Evaluasi Pelaksanaan
Pembangunan Pengarusutamaan
Gender (PUG) Tingkat Provinsi
Banten dan Kabupaten/Kota
Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan
Pembangunan Pengarusutamaan Gender
(PUG) Tingkat Provinsi Banten dan
Kabupaten/Kota
1 Dokumen 1 Dokumen 36,030,000 36,030,000 -
3 Sosialisasi Rencana Aksi Daerah
(RAD) Pengarusutamaan Gender
(PUG) Bagi Kelembagaan
Perempuan
3 Sosialisasi Rencana Aksi Daerah
(RAD) Pengarusutamaan Gender
(PUG) Bagi Kelembagaan
Perempuan
Terlaksananya Sosialisasi Rencana Aksi
Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender
(PUG) Bagi Kelembagaan Perempuan
50 lembaga 50 lembaga 39,901,000 39,186,000 (715,000) Sisa Kontrak Belanja Cetak dan
Efiseinsi Uang Saku Peserta
4 Evaluasi Implementasi
Penyusunan Anggaran Responsif
Gender (ARG) Bagi Perangkat
Daerah Provinsi Banten
4 Evaluasi Implementasi Penyusunan
Anggaran Responsif Gender (ARG)
Bagi Perangkat Daerah Provinsi
Banten
Terlaksananya Evaluasi Implementasi
Tersusunnya Anggaran Responsif Gender
(ARG) Bagi Perangkat Daerah Provinsi
Banten
2 Dokumen 2 Dokumen 328,880,000 328,880,000 -
5 Koordinasi Jejaring Kerja
Pengarusutamaan Gender (PUG)
Tingkat Provinsi Banten
5 Koordinasi Jejaring Kerja
Pengarusutamaan Gender (PUG)
Tingkat Provinsi Banten
Terlaksananya Koordinasi Jejaring Kerja
Pengarusutamaan Gender (PUG) Tingkat
Provinsi Banten
1 Dokumen 1 Dokumen 35,790,000 32,540,000 (3,250,000)
2 PENINGKATAN KUALITAS
HIDUP PEREMPUAN
2 PENINGKATAN KUALITAS
HIDUP PEREMPUAN
1,834,112,000 1,822,416,000 (11,696,000) KASI PKHP
1 Koordinasi Kebijakan Peningkatan
Kualitas Hidup Perempuan
(PKHP) Bagi SKPD se-Prov.
Banten
1 Koordinasi Kebijakan Peningkatan
Kualitas Hidup Perempuan (PKHP)
Bagi SKPD se-Prov. Banten
Terlaksananya Koordinasi Kebijakan
Terlaksananya Peningkatan Kualitas
Hidup Perempuan (PKHP) Bagi SKPD se-
Prov. Banten
1 Dokumen 2 Dokumen 51,610,400 201,610,400 150,000,000
2 Penyusunan Rencana Aksi
Daerah (RAD) Peningkatan
Kualitas Hidup Perempuan
(PKHP) Bagi SKPD se-Prov.
Banten
2 Penyusunan Rencana Aksi Daerah
(RAD) Peningkatan Kualitas Hidup
Perempuan (PKHP) Bagi SKPD se-
Prov. Banten
Tersusunnya Rencana Aksi Daerah (RAD)
Terlaksananya Peningkatan Kualitas
Hidup Perempuan (PKHP) Bagi SKPD se-
Prov. Banten
1 Dokumen 1 Dokumen 88,580,200 88,580,200 -
3 Peningkatan Produktivitas
Ekonomi Perempuan Tingkat
Provinsi Banten
3 Peningkatan Produktivitas Ekonomi
Perempuan Tingkat Provinsi
Banten
Terlaksananya Peningkatan Produktivitas
Ekonomi Perempuan Tingkat Provinsi
Banten
75 orang 75 orang 29,650,000 29,650,000 -
4 Peningkatan Kapasitas
pengelolaan industri rumahan
bagi perempuan
4 Peningkatan Kapasitas pengelolaan
industri rumahan bagi perempuan
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas
pengelolaan industri rumahan bagi
perempuan
100 industri 100 industri 1,360,325,000 1,206,629,000 (153,696,000) Sisa Kontrak Sewa Tenda dan
Sound System serta Efiseinsi
Honor Narasumber
75% 75%
67.62% 67.62%
II PROGRAM PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN KELUARGA
SEJAHTERA
II PROGRAM PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN KELUARGA
SEJAHTERA
63.33%
62.27%
62.27%
63.33%
62.27%
62.27%
3,311,400,000 3,805,205,850 493,805,850 BIDANG PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
KELUARGA
RKA PERUBAHAN
1 2 5 8 9 10 11 12
RKA PERUBAHAN DPANO URUSAN
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET PAGU BERTAMBAH /
BERKURANGPENANGGUNGJAWAB ALASAN PERUBAHAN
SEMULA MENJADI DPA
3 4 6 7
5 Pembekalan pendidikan politik
bagi perempuan potensial
5 Pembekalan pendidikan politik bagi
perempuan potensial
Terlaksananya Pembekalan pendidikan
politik bagi perempuan potensial
100 orang 765 orang 303,946,400 295,946,400 (8,000,000) Efiseinsi Honor Narasumber
3 PENINGKATAN KUALITAS
KELUARGA
3 PENINGKATAN KUALITAS
KELUARGA
891,897,000 1,419,257,850 527,360,850 KASI PKK
1 Pembinaan pengelolaan
manajemen keuangan keluarga
bagi ibu rumah tangga
1 Pembinaan pengelolaan
manajemen keuangan keluarga
bagi ibu rumah tangga
Terlaksananya Pembinaan pengelolaan
manajemen keuangan keluarga bagi ibu
rumah tangga
250 orang 250 orang 286,214,400 271,714,400 (14,500,000) Efiseinsi Uang Saku Peserta
(penyesuaian harga satuan)
2 Sosialisasi Pusat Pembelajaran
Keluarga (PUSPAGA) Bagi
Remaja dan Anak
2 Sosialisasi Pusat Pembelajaran
Keluarga (PUSPAGA) Bagi Remaja
dan Anak
Terlaksananya Sosialisasi Pusat
Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Bagi
Remaja dan Anak
100 orang 100 orang 47,365,000 47,365,000 -
3 Penyelenggaraan Peringatan Hari
Ibu Tingkat Provinsi Banten
3 Penyelenggaraan Peringatan Hari
Ibu Tingkat Provinsi Banten
Terlaksananya Penyelenggaraan
Peringatan Hari Ibu Tingkat Provinsi
Banten
1 kegiatan 1 kegiatan 218,600,000 217,815,850 (784,150) Dialihkan untuk mendukung
anggaran sub kegiatan
Pembangunan Ketahanan
Keluarga
4 Peningkatan Pembentukan
Karakter anak melalui Keluarga
4 Peningkatan Pembentukan
Karakter anak melalui Keluarga
Terlaksananya Peningkatan Pembentukan
Karakter anak melalui Keluarga
60 orang 60 orang 35,460,000 32,785,000 (2,675,000) Efisiensi/Penghapusan Honor
Tim/Panitia dan Efiseinsi Uang
Saku Peserta
5 Peningkatan dan Pengembangan
Penyelenggaraan Program
Gerakan Sayang Ibu (GSI)
5 Peningkatan dan Pengembangan
Penyelenggaraan Program
Gerakan Sayang Ibu (GSI)
Terlaksananya Peningkatan dan
Terlaksananya Pengembangan
Penyelenggaraan Program Gerakan
Sayang Ibu (GSI)
1 kegiatan 1 kegiatan 8,556,600 8,556,600 -
6 Pelatihan Petugas Penyuluh
PUSPAGA Tingkat Provinsi
Banten
6 Pelatihan Petugas Penyuluh
PUSPAGA Tingkat Provinsi Banten
Terlaksananya Pelatihan Petugas
Penyuluh PUSPAGA Tingkat Provinsi
Banten
42 orang 42 orang 25,831,000 25,231,000 (600,000) Efiseinsi Uang Saku Peserta
7 Pusat Pembelajaran Keluarga
(PUSPAGA)
7 Pusat Pembelajaran Keluarga
(PUSPAGA)
Terlaksananya Pusat Pembelajaran
Keluarga (PUSPAGA)
1 kegiatan 1 kegiatan 39,355,000 39,355,000 -
8 Pembinaan pola asuh anak bagi
Perempuan pekerja di sektor
informal
8 Pembinaan pola asuh anak bagi
Perempuan pekerja di sektor
informal
Terlaksananya Pembinaan pola asuh
anak bagi Perempuan pekerja di sektor
informal
90 orang 90 orang 63,979,000 57,079,000 (6,900,000) Efiseinsi Uang Saku Peserta
(penyesuaian harga satuan)
9 Penyuluhan pemanfaatan
teknologi untuk Pemberdayaan
Keluarga di Lokasi P2WKSS
9 Penyuluhan pemanfaatan teknologi
untuk Pemberdayaan Keluarga di
Lokasi P2WKSS
Terlaksananya Penyuluhan pemanfaatan
teknologi untuk Pemberdayaan Keluarga
di Lokasi P2WKSS
160 orang 160 orang 166,536,000 172,136,000 5,600,000
10 - 10 Pembangunan Ketahanan Keluarga Terlaksananya Pembangunan Ketahanan
Keluarga
- 3 Dokumen - 547,220,000 547,220,000 Anggaran Tambahan Nota
Komisi untuk tindaklanjut
pelaksanaan kebijakan
operasional Perda No. 5/2018
tentang Pembangunan Ketahan
Keluarga melalui : 1). Sosialisasi
Perda No. 5/2018 tentang
Pembangunan Ketahanan
Keluarga; 2) Kajian Penyusunan
Rancangan RAD Ketahanan
Keluarga; 3). Kajian Penyusunan
Rancangan Pengelolan Data
Ketahanan Keluarga
III III 1 : Cakupan Penyelsaian pengaduan
KDRT
2 : Cakupan Penyelsaian pengaduan
Kekerasan terhadap Anak
3 : Rasio Perlindungan Khusus Anak
PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS HIDUP DAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK
PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS HIDUP DAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK
95% 95%
95% 95%
63.33% 63.33%
KABID PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK
2,845,285,000 3,075,935,000 230,650,000
RKA PERUBAHAN
1 2 5 8 9 10 11 12
RKA PERUBAHAN DPANO URUSAN
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET PAGU BERTAMBAH /
BERKURANGPENANGGUNGJAWAB ALASAN PERUBAHAN
SEMULA MENJADI DPA
3 4 6 7
1 PENINGKATAN PENCEGAHAN
KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN
1 PENINGKATAN PENCEGAHAN
KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN
1,408,245,000 1,536,855,000 128,610,000 KASI PERLINDUNGAN
PEREMPUAN
1 Diseminasi peran organisasi
kemasyarakatan dalam
Perlindungan dan Pemberdayan
Perempuan Dalam Konflik Sosial
1 Diseminasi peran organisasi
kemasyarakatan dalam
Perlindungan dan Pemberdayan
Perempuan Dalam Konflik Sosial
Terlaksananya Diseminasi peran
organisasi kemasyarakatan dalam
Perlindungan dan Pemberdayan
Perempuan Dalam Konflik Sosial
50 organisasi 50 organisasi 186,694,000 186,384,000 (310,000)
2 Peningkatan Koordinasi Forum
Penanganan Korban Kekerasan
Perempuan Tingkat Provinsi
2 Peningkatan Koordinasi Forum
Penanganan Korban Kekerasan
Perempuan Tingkat Provinsi
Terlaksananya Peningkatan
Terlaksananya Koordinasi Forum
Penanganan Korban Kekerasan
Perempuan Tingkat Provinsi
40 orang 40 orang 37,369,000 35,469,000 (1,900,000)
3 Peningkatan Strategi
Perlindungan Perempuan Melalui
Forum Lembaga Masyarakat,
Dunia Usaha dan Media di
Provinsi Banten
3 Peningkatan Strategi Perlindungan
Perempuan Melalui Forum
Lembaga Masyarakat, Dunia
Usaha dan Media di Provinsi
Banten
Terlaksananya Peningkatan Strategi
Perlindungan Perempuan Melalui Forum
Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan
Media di Provinsi Banten
50 orang 50 orang 50,571,000 44,331,000 (6,240,000)
4 Peningkatan Pencegahan Tindak
Kekerasan Terhadap Perempuan
4 Peningkatan Pencegahan Tindak
Kekerasan Terhadap Perempuan
Terlaksananya Peningkatan Pencegahan
Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan
1 kegiatan 2 kegiatan 102,802,000 164,930,000 62,128,000
5 Penyuluhan Pencegahan KDRT
Sejak Dini bagi Pasangan Pra-
Nikah
5 Penyuluhan Pencegahan KDRT
Sejak Dini bagi Pasangan Pra-
Nikah
Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan
KDRT Sejak Dini bagi Pasangan Pra-
Nikah
200 orang 200 orang 66,025,000 66,025,000 -
6 Peningkatan Koordinasi Tugas
Gugus Tugas Tindak Pidana
Perdagangan Orang (TPPO)
6 Peningkatan Koordinasi Tugas
Gugus Tugas Tindak Pidana
Perdagangan Orang (TPPO)
Terlaksananya Peningkatan
Terlaksananya Koordinasi Tugas Gugus
Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang
(TPPO)
1 Dokumen 2 Dokumen 133,729,000 211,801,000 78,072,000 Anggaran Tambahan Nota Komisi
untuk pembentukan 1 Komunitas
TPPO di Kota Serang
7 Diseminasi peran perusahaan
dalam Perlindungan dan
Pemberdayaan Pekerja
Perempuan
7 Diseminasi peran perusahaan
dalam Perlindungan dan
Pemberdayaan Pekerja Perempuan
Terlaksananya Diseminasi peran
perusahaan dalam Perlindungan dan
Pemberdayaan Pekerja Perempuan
50 perusahaan 50 perusahaan 31,055,000 29,665,000 (1,390,000) Efisiensi biaya Perdin, Uang Saku
Peserta dan Honor Narasumber
8 Peningkatan Kelembagaan Pusat
Pelayanan Terpadu Perlindungan
Perempuan dan Anak (P2TP2A)
8 Peningkatan Kelembagaan Pusat
Pelayanan Terpadu Perlindungan
Perempuan dan Anak (P2TP2A)
Terlaksananya Peningkatan Kelembagaan
Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan
Perempuan dan Anak (P2TP2A)
6 kegiatan 6 kegiatan 800,000,000 798,250,000 (1,750,000) Anggaran Tambahan Nota Komisi
untuk Launching System Informasi
Pelaporan Kasus Kekerasan
2 PERLINDUNGAN DAN
PENINGKATAN TUMBUH
KEMBANG ANAK
2 PERLINDUNGAN DAN
PENINGKATAN TUMBUH
KEMBANG ANAK
924,090,000 1,006,030,000 81,940,000 KASI TUMBUH KEMBANG
ANAK
1 Pelatihan Pengasuhan Anak bagi
Pengelola Pondok Pesantren
1 Pelatihan Pengasuhan Anak bagi
Pengelola Pondok Pesantren
Terlaksananya Pelatihan Pengasuhan
Anak bagi Pengelola Pondok Pesantren
65 orang 65 orang 37,100,000 41,060,000 3,960,000 Anggaran Tambahan Nota Komisi
untuk tambahan Belanja Makan
Minum Kegiatan
2 Pembinaan Peningkatan Layanan
Ramah Anak di Puskesmas
2 Pembinaan Peningkatan Layanan
Ramah Anak di Puskesmas
Terlaksananya Pembinaan Terlaksananya
Peningkatan Layanan Ramah Anak di
Puskesmas
55 orang 55 orang 34,650,000 34,650,000 -
3 Pembinaan Pengarustamaan Hak
Anak bagi Kader Posyandu
3 Pembinaan Pengarustamaan Hak
Anak bagi Kader Posyandu
Terlaksananya Pembinaan
Pengarustamaan Hak Anak bagi Kader
Posyandu
270 orang 270 orang 135,600,000 135,600,000 -
4 Pembinaan dan pengawasan
pelaksanaan KLA tingkat Provinsi
dan kabupaten / kota
4 Pembinaan dan pengawasan
pelaksanaan KLA tingkat Provinsi
dan kabupaten / kota
Terlaksananya Pembinaan dan
pengawasan pelaksanaan KLA tingkat
Provinsi dan kabupaten / kota
2 Dokumen 2 Dokumen 82,400,000 171,025,000 88,625,000 Anggaran Tambahan Nota Komisi
untuk mendorong Kota Serang
menjadi KLA Kategori Pratama
menuju Kategori Madya
5 Sosialisasi Sekolah Ramah Anak
Bagi Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
5 Sosialisasi Sekolah Ramah Anak
Bagi Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Terlaksananya Sosialisasi Sekolah Ramah
Anak Bagi Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
70 orang 70 orang 37,800,000 37,800,000 -
RKA PERUBAHAN
1 2 5 8 9 10 11 12
RKA PERUBAHAN DPANO URUSAN
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET PAGU BERTAMBAH /
BERKURANGPENANGGUNGJAWAB ALASAN PERUBAHAN
SEMULA MENJADI DPA
3 4 6 7
6 Evaluasi pelaksanaan program
Pengarusutamaan Hak Anak
(PUHA) Tingkat Provinsi
6 Evaluasi pelaksanaan program
Pengarusutamaan Hak Anak
(PUHA) Tingkat Provinsi
Terlaksananya Evaluasi pelaksanaan
program Pengarusutamaan Hak Anak
(PUHA) Tingkat Provinsi
1 Dokumen 1 Dokumen 38,800,000 38,800,000 -
7 Seleksi dan Pengiriman Duta
Anak Banten ke Forum Anak
Nasional (FAN)
7 Seleksi dan Pengiriman Duta Anak
Banten ke Forum Anak Nasional
(FAN)
Terlaksananya Seleksi dan Pengiriman
Duta Anak Banten ke Forum Anak
Nasional (FAN)
100 orang 100 orang 193,095,000 187,150,000 (5,945,000) Anggaran Tambahan Nota Komisi
untuk Pengembangan dan
Pembinaan Partisipasi Anak
melalui Penyusunan Rancangan
Kebijakan
8 Penyelenggaraan Peringatan Hari
Anak Nasional Tingkat Provinsi
Banten
8 Penyelenggaraan Peringatan Hari
Anak Nasional Tingkat Provinsi
Banten
Terlaksananya Penyelenggaraan
Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat
Provinsi Banten
500 orang 500 orang 364,645,000 359,945,000 (4,700,000)
3 PERLINDUNGAN KHUSUS
TERHADAP ANAK
3 PERLINDUNGAN KHUSUS
TERHADAP ANAK
512,950,000 533,050,000 20,100,000 KASI PERLINDUNGAN
KHUSUS ANAK
1 Diseminasi Intervensi dan Deteksi
Dini Anak Berkebutuhan Khusus
(ABK) bagi Kelompok Masyarakat
1 Diseminasi Intervensi dan Deteksi
Dini Anak Berkebutuhan Khusus
(ABK) bagi Kelompok Masyarakat
Terlaksananya Diseminasi Intervensi dan
Deteksi Dini Anak Berkebutuhan Khusus
(ABK) bagi Kelompok Masyarakat
50 orang 100 orang 68,670,000 68,670,000 - Efisiensi Uang Saku Peserta
2 Peningkatan kelembagaan Unit
Pelayanan Perlindungan
Perempuan dan Anak (UPPA)
dalam penanganan kasus
kekerasan terhadap anak
2 Peningkatan kelembagaan Unit
Pelayanan Perlindungan
Perempuan dan Anak (UPPA)
dalam penanganan kasus
kekerasan terhadap anak
Terlaksananya Peningkatan kelembagaan
Unit Pelayanan Perlindungan Perempuan
dan Anak (UPPA) dalam penanganan
kasus kekerasan terhadap anak
50 orang 100 orang 71,760,000 70,660,000 (1,100,000)
3 Peningkatan Kapasitas Unit
Pelayanan Penegakan dan
Bantuan Hukum dalam
Penanganan Anak Berkebutuhan
Khusus (ABK) dan Anak
Berhadapan Hukum (ABH)
3 Peningkatan Kapasitas Unit
Pelayanan Penegakan dan
Bantuan Hukum dalam
Penanganan Anak Berkebutuhan
Khusus (ABK) dan Anak
Berhadapan Hukum (ABH)
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas
Unit Pelayanan Penegakan dan Bantuan
Hukum dalam Penanganan Anak
Berkebutuhan Khusus (ABK) dan Anak
Berhadapan Hukum (ABH)
50 orang 100 orang 69,420,000 69,420,000 -
4 Peningkatan program Konsultasi,
Informasi dan Edukasi (KIE)
tentang Perlindungan Khusus
Anak bagi kelompok masyarakat
4 Peningkatan program Konsultasi,
Informasi dan Edukasi (KIE)
tentang Perlindungan Khusus Anak
bagi kelompok masyarakat
Terlaksananya Peningkatan program
Konsultasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
tentang Perlindungan Khusus Anak bagi
kelompok masyarakat
100 orang 100 orang 26,370,000 26,370,000 -
5 Peningkatan Perlindungan Anak
Terpadu Berbasis Masyarakat
(ATBM) bagi Kelompok
Masyarakat
5 Peningkatan Perlindungan Anak
Terpadu Berbasis Masyarakat
(ATBM) bagi Kelompok Masyarakat
Terlaksananya Peningkatan Perlindungan
Anak Terpadu Berbasis Masyarakat
(ATBM) bagi Kelompok Masyarakat
50 kelompok 65 kelompok 193,850,000 216,650,000 22,800,000 Angggaran Tambahan Nota Komisi
untuk pengembangan 10 kelompok
PATBM di Kec. Kasemen
6 Evaluasi Perlindungan Khusus
Anak Tingkat Provinsi Banten
6 Evaluasi Perlindungan Khusus
Anak Tingkat Provinsi Banten
Terlaksananya Evaluasi Perlindungan
Khusus Anak Tingkat Provinsi Banten
1 Dokumen 1 Dokumen 82,880,000 81,280,000 (1,600,000) Efisiensi Uang Saku Peserta
1 : Rasio bayi berakte kelahiran
2 : Rasio Pasangan berakte nikah
3 : Rasio kepemilikan KTP-el dan NIK
4 : Rasio kepemilikan akta kelahiran
per 1000 penduduk
5 : Cakupan data dan informasi
kependudukan
1 PEMBINAAN ADMINISTRASI
SEBAGAI BASIS DATA DAN
INFORMASI KEPENDUDUKAN
1 PEMBINAAN ADMINISTRASI
SEBAGAI BASIS DATA DAN
INFORMASI KEPENDUDUKAN
152,283,000 152,283,000 - KASI PEMBINAAN
ADMINDUK
1 Peningkatan Koordinasi
Penyelenggaraan KTP-El
1 Peningkatan Koordinasi
Penyelenggaraan KTP-El
Terlaksananya Peningkatan
Terlaksananya Koordinasi
Penyelenggaraan KTP-El
1 Dokumen 1 Dokumen 31,317,000 31,317,000 -
2 Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pendaftaran Penduduk
2 Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pendaftaran Penduduk
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pendaftaran Penduduk
32 orang 32 orang 30,770,000 30,770,000 -
Administrasi Kependudukan
dan Catatan Sipil
IV PROGRAM ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL
IV PROGRAM ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL
- KABID ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL
67.38%
30.81% 30.81%
86.47% 86.47%
80.99% 80.99%
100% 100%
67.38% 2,049,539,600 2,049,539,600
RKA PERUBAHAN
1 2 5 8 9 10 11 12
RKA PERUBAHAN DPANO URUSAN
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET PAGU BERTAMBAH /
BERKURANGPENANGGUNGJAWAB ALASAN PERUBAHAN
SEMULA MENJADI DPA
3 4 6 7
3 Evaluasi Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan di
Provinsi Banten
3 Evaluasi Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan di
Provinsi Banten
Terlaksananya Evaluasi Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan di Provinsi
Banten
1 Dokumen 1 Dokumen 24,390,000 24,390,000 -
4 Peningkatan Koordinasi Data
Orang Asing Yang Memiliki
Dokumen Kependudukan
4 Peningkatan Koordinasi Data
Orang Asing Yang Memiliki
Dokumen Kependudukan
Terlaksananya Peningkatan
Terlaksananya Koordinasi Data Orang
Asing Yang Memiliki Dokumen
Kependudukan
1 Dokumen 1 Dokumen 17,887,500 17,887,500 -
5 Pembinaan Pelayanan
Administrasi Kependudukan Di
Daerah Kepulauan dan Daerah
Perbatasan
5 Pembinaan Pelayanan Administrasi
Kependudukan Di Daerah
Kepulauan dan Daerah Perbatasan
Terlaksananya Pembinaan Pelayanan
Administrasi Kependudukan Di Daerah
Kepulauan dan Daerah Perbatasan
1 Dokumen 1 Dokumen 47,918,500 47,918,500 -
2 PEMBINAAN ADMINISTRASI
SEBAGAI DATA DAN
INFORMASI PENCATATAN
SIPIL
2 PEMBINAAN ADMINISTRASI
SEBAGAI DATA DAN INFORMASI
PENCATATAN SIPIL
140,611,000 140,611,000 - KASI PEMBINAAN CAPIL
1 Pembinaan dan Pengawasan
Pencatatan Akta Kelahiran dan
Akta Kematian Penduduk
1 Pembinaan dan Pengawasan
Pencatatan Akta Kelahiran dan
Akta Kematian Penduduk
Terlaksananya Pembinaan dan
Pengawasan Pencatatan Akta Kelahiran
dan Akta Kematian Penduduk
32 orang 32 orang 32,115,000 32,115,000 -
2 Pembinaan Pelayanan
Pencatatan Sipil Di Daerah
Kepulauan dan Daerah
Perbatasan
2 Pembinaan Pelayanan Pencatatan
Sipil Di Daerah Kepulauan dan
Daerah Perbatasan
Terlaksananya Pembinaan Pelayanan
Pencatatan Sipil Di Daerah Kepulauan
dan Daerah Perbatasan
4 kegiatan 4 kegiatan 108,496,000 108,496,000 -
3 PEMBINAAN DAN
PENINGKATAN LAYANAN
DATA DAN INFORMASI
KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL
3 PEMBINAAN DAN
PENINGKATAN LAYANAN DATA
DAN INFORMASI
KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL
323,368,000 323,368,000 - KASI PIAK
1 Penyusunan Bahan Publikasi
Informasi Kependudukan
1 Penyusunan Bahan Publikasi
Informasi Kependudukan
Tersusunnya Bahan Publikasi Informasi
Kependudukan
2 paket 2 paket 11,980,000 23,679,000 11,699,000
2 Penyusunan Profil Perkembangan
Kependudukan
2 Penyusunan Profil Perkembangan
Kependudukan
Tersusunnya Profil Perkembangan
Kependudukan
20 buku 20 buku 26,992,000 26,992,000 -
3 Peningkatan Kapasitas
Administrator Database SIAK
3 Peningkatan Kapasitas
Administrator Database SIAK
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas
Administrator Database SIAK
5 orang 5 orang 41,756,000 49,831,000 8,075,000
4 Peningkatan Kapasitas
Pemanfaatan Data Warehouse
Kependudukan
4 Peningkatan Kapasitas
Pemanfaatan Data Warehouse
Kependudukan
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas
Pemanfaatan Data Warehouse
Kependudukan
8 orang 36 orang 49,580,000 46,080,000 (3,500,000)
5 Peningkatan Koordinasi
Pengelolaan SIAK
5 Peningkatan Koordinasi
Pengelolaan SIAK
Terlaksananya Peningkatan
Terlaksananya Koordinasi Pengelolaan
SIAK
2 Dokumen 2 Dokumen 62,165,000 54,415,000 (7,750,000)
6 Survey Kepuasan Masyarakat di
Layanan Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten/Kota
6 Survey Kepuasan Masyarakat di
Layanan Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten/Kota
Terlaksananya Survey Kepuasan
Masyarakat di Layanan Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten/Kota
1 Dokumen 1 Dokumen 68,540,000 63,890,000 (4,650,000)
7 Peningkatan Koordinasi
Pemanfaatan Data
Kependudukan
7 Peningkatan Koordinasi
Pemanfaatan Data Kependudukan
Terlaksananya Peningkatan
Terlaksananya Koordinasi Pemanfaatan
Data Kependudukan
1 Dokumen 1 Dokumen 16,655,000 14,155,000 (2,500,000)
8 Monitoring dan evaluasi
Pengelolaan Data Kependudukan
8 Monitoring dan evaluasi
Pengelolaan Data Kependudukan
Terlaksananya Monitoring dan
Terlaksananya Evaluasi Pengelolaan Data
Kependudukan
2 Dokumen 2 Dokumen 45,700,000 44,326,000 (1,374,000)
4 PEMBINAAN
PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DI
KABUPATEN/KOTA (DAK)
4 PEMBINAAN
PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DI
KABUPATEN/KOTA (DAK)
477,772,000 477,772,000 - KASI PEMBINAAN
ADMINDUK
RKA PERUBAHAN
1 2 5 8 9 10 11 12
RKA PERUBAHAN DPANO URUSAN
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET PAGU BERTAMBAH /
BERKURANGPENANGGUNGJAWAB ALASAN PERUBAHAN
SEMULA MENJADI DPA
3 4 6 7
1 Peningkatan Penyelenggaran
adminduk Kabupaten/Kota
1 Peningkatan Penyelenggaran
adminduk Kabupaten/Kota
Terlaksananya Peningkatan
Penyelenggaran adminduk
Kabupaten/Kota
5 kegiatan 5 kegiatan 230,005,100 230,005,100 -
2 Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Pelayanan
Adminduk Kabupaten/Kota
2 Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Pelayanan Adminduk
Kabupaten/Kota
Terlaksananya Monitoring dan
Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan
Pelayanan Adminduk Kabupaten/Kota
1 Dokumen 1 Dokumen 35,078,000 35,078,000 -
3 Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pendaftaran Penduduk
3 Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pendaftaran Penduduk
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pendaftaran Penduduk
32 orang 32 orang 55,533,900 55,533,900 -
4 Koordinasi Pelaksanaan
Penerbitan KTP-el di
Kabupaten/Kota
4 Koordinasi Pelaksanaan Penerbitan
KTP-el di Kabupaten/Kota
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan
Penerbitan KTP-el di Kabupaten/Kota
1 Dokumen 1 Dokumen 7,548,000 7,548,000 -
5 Koordinasi Distribusi Blanko KTP-
el di Kabupaten/Kota
5 Koordinasi Distribusi Blanko KTP-el
di Kabupaten/Kota
Terlaksananya Koordinasi Distribusi
Blanko KTP-el di Kabupaten/Kota
1 Dokumen 1 Dokumen 14,195,000 14,195,000 -
6 Koordinasi dan Konsultasi
Peyelenggaraan Pelayanan
Adminduk
6 Koordinasi dan Konsultasi
Peyelenggaraan Pelayanan
Adminduk
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi
Peyelenggaraan Pelayanan Adminduk
2 kegiatan 2 kegiatan 106,840,000 106,840,000 -
7 Koordinasi kependudukan Tingkat
Provinsi Banten
7 Koordinasi kependudukan Tingkat
Provinsi Banten
Terlaksananya Koordinasi kependudukan
Tingkat Provinsi Banten
32 orang 32 orang 28,572,000 28,572,000 -
5 PEMBINAAN
PENYELENGGARAAN
CATATAN SIPIL DI
KABUPATEN/KOTA (DAK)
5 PEMBINAAN
PENYELENGGARAAN CATATAN
SIPIL DI KABUPATEN/KOTA
(DAK)
477,731,600 477,731,600 - KASI PEMBINAAN CAPIL
1 Peningkatan Penyelenggaran
Adminsitrasi Pencatatan Sipil
Kabupaten/Kota
1 Peningkatan Penyelenggaran
Adminsitrasi Pencatatan Sipil
Kabupaten/Kota
Terlaksananya Peningkatan
Penyelenggaran Adminsitrasi Pencatatan
Sipil Kabupaten/Kota
4 kegiatan 2 kegiatan 81,964,000 81,964,000 -
2 Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Pelayanan
Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
2 Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Pelayanan
Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
Terlaksananya Monitoring dan
Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan
Pelayanan Pencatatan Sipil
Kabupaten/Kota
2 Dokumen 2 Dokumen 55,253,500 55,253,500 -
3 Peningkatan kapasitas Aparatur
Pencatatan Sipil
3 Peningkatan kapasitas Aparatur
Pencatatan Sipil
Terlaksananya Peningkatan kapasitas
Aparatur Pencatatan Sipil
64 orang 64 orang 71,598,100 71,598,100 -
4 Peningkatan Penyelenggaraan
Pencatatan Sipil
4 Peningkatan Penyelenggaraan
Pencatatan Sipil
Terlaksananya Peningkatan
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
4 kegiatan 4 kegiatan 149,488,000 149,488,000 -
5 Koordinasi dan Konsultasi
penyelenggaraan Pencatatan Sipil
5 Koordinasi dan Konsultasi
penyelenggaraan Pencatatan Sipil
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi
penyelenggaraan Pencatatan Sipil
7 bulan 6 bulan 119,428,000 119,428,000 -
6 PEMBINAAN PENGELOLAAN
SIAK KABUPATEN/KOTA (DAK)
6 PEMBINAAN PENGELOLAAN
SIAK KABUPATEN/KOTA (DAK)
477,774,000 477,774,000 - KASI PIAK
1 Bimbingan Teknis PIAK 1 Bimbingan Teknis PIAK Terlaksananya Bimbingan Teknis PIAK 16 orang 16 orang 174,272,000 142,462,000 (31,810,000)
2 Bimbingan Teknis Pemanfaatan
Data dan Dokumen
Kependudukan
2 Bimbingan Teknis Pemanfaatan
Data dan Dokumen Kependudukan
Terlaksananya Bimbingan Teknis
Pemanfaatan Data dan Dokumen
Kependudukan
16 orang 16 orang 116,922,000 105,732,000 (11,190,000)
3 Penyusunan Profil Kependudukan
Tingkat Provinsi
3 Penyusunan Profil Kependudukan
Tingkat Provinsi
Tersusunnya Profil Kependudukan Tingkat
Provinsi
1 Dokumen 1 Dokumen 38,755,000 38,755,000 -
4 Penyusunan Buku Data
Kependudukan Per Semester
Tingkat Provinsi
4 Penyusunan Buku Data
Kependudukan Per Semester
Tingkat Provinsi
Tersusunnya Buku Data Kependudukan
Per Semester Tingkat Provinsi
2 Dokumen 2 Dokumen 41,015,000 41,015,000 -
5 Pemanfaatan Data
Kependudukan Tingkat Provinsi
5 Pemanfaatan Data Kependudukan
Tingkat Provinsi
Terlaksananya Pemanfaatan Data
Kependudukan Tingkat Provinsi
2 kegiatan 2 kegiatan 106,810,000 149,810,000 43,000,000
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
V PROGRAM PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
V PROGRAM PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
1 : Angka kelahiran total (total fertility
rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)
KABID DALDUKKB 2.29 Jumlah 2.29 Jumlah 1,536,295,000 1,716,523,000 180,228,000
RKA PERUBAHAN
1 2 5 8 9 10 11 12
RKA PERUBAHAN DPANO URUSAN
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET PAGU BERTAMBAH /
BERKURANGPENANGGUNGJAWAB ALASAN PERUBAHAN
SEMULA MENJADI DPA
3 4 6 7
2 : Persentase pemakaian kontrasepsi
(modern contraceptive prevalence
rate/CPR)
3 : Persentase kebutuhan ber-KB yang
tidak terpenuhi (unmet need)
4 : Tingkat putus pakai kontrasepsi
1 PEMETAAN DAN
PENGENDALIAN KUANTITAS
PENDUDUK
1 PEMETAAN DAN
PENGENDALIAN KUANTITAS
PENDUDUK
537,918,000 534,436,000 (3,482,000) KASI DALDUK
1 Kajian dan Analisis Pengendalian
Penduduk
1 Kajian dan Analisis Pengendalian
Penduduk
Tersusunya Kajian dan Analisis
Pengendalian Penduduk
1 Dokumen 1 Dokumen 280,614,000 280,614,000 -
2 Pemantauan dan evaluasi
perkembangan penduduk tingkat
Provinsi Banten dan
Kabupaten/Kota se-Provinsi
2 Pemantauan dan evaluasi
perkembangan penduduk tingkat
Provinsi Banten dan
Kabupaten/Kota se-Provinsi
Terlaksananya Pemantauan dan
Terlaksananya Evaluasi perkembangan
penduduk tingkat Provinsi Banten dan
Kabupaten/Kota se-Provinsi
1 Dokumen 1 Dokumen 32,306,000 29,806,000 (2,500,000) Efisiensi Honor Nrasumber
3 Pemetaan perkembangan
penduduk di Provinsi Banten
3 Pemetaan perkembangan
penduduk di Provinsi Banten
Terlaksananya Pemetaan perkembangan
penduduk di Provinsi Banten
1 Dokumen 1 Dokumen 81,686,000 80,704,000 (982,000) Sisa Kontrak Jasa Konsultansi dan
Efisiensi Biaya Perjalanan Dinas
4 Peningkatan Kapasitas Pengelola
Program Pemetaan dan
Pengendalian Penduduk
4 Peningkatan Kapasitas Pengelola
Program Pemetaan dan
Pengendalian Penduduk
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas
Pengelola Program Pemetaan dan
Pengendalian Penduduk
171 orang 171 orang 110,926,000 110,926,000 -
5 Pengembangan Pendidikan
Kependudukan
5 Pengembangan Pendidikan
Kependudukan
Terlaksananya Pengembangan
Pendidikan Kependudukan
1 kegiatan 1 kegiatan 32,386,000 32,386,000 -
2 ADVOKASI, KOMUNIKASI,
INFORMASI DAN EDUKASI
KELUARGA BERENCANA
2 ADVOKASI, KOMUNIKASI,
INFORMASI DAN EDUKASI
KELUARGA BERENCANA
419,377,000 418,487,000 (890,000) KASI AKIE
1 Pembinaan Penyelenggaraan
Program Kependudukan,
Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga (KKBPK)
1 Pembinaan Penyelenggaraan
Program Kependudukan, Keluarga
Berencana dan Pembangunan
Keluarga (KKBPK)
Terlaksananya Pembinaan
Penyelenggaraan Program
Kependudukan, Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga (KKBPK)
80 orang 80 orang 66,902,000 66,902,000 -
2 Diseminasi Pencegahan HIV,
AIDS, NAPZA bagi Pelajar
SLTA/Sederajat
2 Diseminasi Pencegahan HIV, AIDS,
NAPZA bagi Pelajar
SLTA/Sederajat
Terlaksananya Diseminasi Pencegahan
HIV, AIDS, NAPZA bagi Pelajar
SLTA/Sederajat
60 orang 60 orang 42,262,000 42,262,000 -
3 Pembinaan Program KB bagi
Petugas Pelayanan Pos KB dan
Sub Pos KB
3 Pembinaan Program KB bagi
Petugas Pelayanan Pos KB dan
Sub Pos KB
Terlaksananya Pembinaan Program KB
bagi Petugas Pelayanan Pos KB dan Sub
Pos KB
100 orang 100 orang 54,551,000 53,661,000 (890,000) Efisiensi Uang Saku Peserta dan
Biaya Perjalanan Dinas
4 Pengembangan Sistem data dan
informasi keluarga Berencana
berbasis Informasi Teknologi
4 Pengembangan Sistem data dan
informasi keluarga Berencana
berbasis Informasi Teknologi
Terlaksananya Pengembangan Sistem
data dan informasi keluarga Berencana
berbasis Informasi Teknologi
1 Dokumen 1 Dokumen 200,354,000 200,354,000 -
5 Peningkatan kapasitas Kader
Pembantu Pembina Keluarga
Berencana Desa (PPKBD) Dalam
Pembinaan program
Kependudukan, Keluarga
Berencana dan Pembangunan
Keluarga (KKBPK)
5 Peningkatan kapasitas Kader
Pembantu Pembina Keluarga
Berencana Desa (PPKBD) Dalam
Pembinaan program
Kependudukan, Keluarga
Berencana dan Pembangunan
Keluarga (KKBPK)
Terlaksananya Peningkatan kapasitas
Kader Pembantu Pembina Keluarga
Berencana Desa (PPKBD) Dalam
Pembinaan program Kependudukan,
Keluarga Berencana dan Pembangunan
Keluarga (KKBPK)
100 orang 100 orang 55,308,000 55,308,000 -
3 PENINGKATAN AKSES DAN
KUALITAS PELAYANAN
KELUARGA BERENCANA
3 PENINGKATAN AKSES DAN
KUALITAS PELAYANAN
KELUARGA BERENCANA
579,000,000 763,600,000 184,600,000 KASI PKBPKS
1 Revitalisasi Program KB Bagi
Masyarakat di wilayah Miskin
Perkotaan se-Provinsi Banten
1 Revitalisasi Program KB Bagi
Masyarakat di wilayah Miskin
Perkotaan se-Provinsi Banten
Terlaksananya Revitalisasi Program KB
Bagi Masyarakat di wilayah Miskin
Perkotaan se-Provinsi Banten
400 orang 475 orang 235,000,000 295,000,000 60,000,000 Anggaran Tambahan Nota Komisi
untuk pelayanan KB bagi Akseptor
KB baru di Kec. Kasemen Kota
Serang
KABID DALDUKKB
61% 61%
1,536,295,000 1,716,523,000 180,228,000
10.18% 10.18%
25.18% 25.18%
RKA PERUBAHAN
1 2 5 8 9 10 11 12
RKA PERUBAHAN DPANO URUSAN
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET PAGU BERTAMBAH /
BERKURANGPENANGGUNGJAWAB ALASAN PERUBAHAN
SEMULA MENJADI DPA
3 4 6 7
2 Pembinaan ketahanan keluarga
dan keluarga sejahtera
2 Pembinaan ketahanan keluarga
dan keluarga sejahtera
Terlaksananya Pembinaan ketahanan
keluarga dan keluarga sejahtera
120 orang 315 orang 245,666,000 370,266,000 124,600,000 Anggaran Tambahan Nota
Komisi untuk tindaklanjut
pelaksanaan kebijakan
operasional Perda No. 5/2018
tentang Pembangunan Ketahan
Keluarga melalui : 1). FGD
Penyusunan Rancangan Variabel
dan Indikator Fisik-Psikologis dan
Sosial-Budaya; 2). Peningkatan
UPPKS;
3 Pengembangan Pelayanan KBKR
melalui Kemitraan
3 Pengembangan Pelayanan KBKR
melalui Kemitraan
Terlaksananya Pengembangan
Pelayanan KBKR melalui Kemitraan
190 orang 190 orang 98,334,000 98,334,000 -
30,516,000,000 32,467,817,000 1,951,817,000
Serang, 14 Agustus 2019
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BANTEN
Dra. Hj. SITTI MA’ANI NINA, M.Si.
NIP. 19681012 198803 2 003
JUMLAH PAGU
PROVINSI : BANTEN
PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BANTEN
RKA PERUBAHAN
1 2 5 6 7 8
1 I PROGRAM TATA KELOLA
PEMERINTAHAN
I PROGRAM TATA KELOLA
PEMERINTAHAN
5,380,480,400 4,976,613,550 (403,866,850) SEKRETARIS
1 PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
KEUANGAN DAN NERACA ASET
1 PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
KEUANGAN DAN NERACA ASET
108,578,000 108,578,000 - KASUBAG KEUANGAN
2 PERENCANAAN, EVALUASI DAN
PELAPORAN
2 PERENCANAAN, EVALUASI DAN
PELAPORAN
265,382,000 233,183,800 (32,198,200) KASUBAG PEP
3 PENGADAAN SARANA PRASARANA
KANTOR
3 PENGADAAN SARANA PRASARANA
KANTOR
1,731,323,600 1,516,523,600 (214,800,000) KASUBAG UMPEG
4 PEMELIHARAAN SARANA DAN
PRASARANA KANTOR
4 PEMELIHARAAN SARANA DAN
PRASARANA KANTOR
533,100,000 520,150,000 (12,950,000) KASUBAG UMPEG
5 PENYEDIAAN BARANG DAN JASA
PERKANTORAN
5 PENYEDIAAN BARANG DAN JASA
PERKANTORAN
1,888,536,800 1,844,630,950 (43,905,850) KASUBAG UMPEG
6 PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR 6 PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR 140,000,000 31,489,000 (108,511,000) KASUBAG UMPEG
7 RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN
KELUAR DAERAH
7 RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN
KELUAR DAERAH
468,067,000 468,067,000 - KASUBAG UMPEG
8 PENINGKATAN PENGELOLAAN
KEARSIPAN DAN PELAYANAN
PERPUSTAKAAN
8 PENINGKATAN PENGELOLAAN
KEARSIPAN DAN PELAYANAN
PERPUSTAKAAN
43,700,000 20,000,000 (23,700,000) KASUBAG UMPEG
9 PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI
PEMBANGUNAN
9 PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI
PEMBANGUNAN
201,793,000 233,991,200 32,198,200 KASUBAG PEP
1 PERENCANAAN DAN PENYEDIAAN DATA
GENDER DAN ANAK
1 PERENCANAAN DAN PENYEDIAAN DATA
GENDER DAN ANAK
585,391,000 563,532,000 (21,859,000) KASI PUG
REKAPITULASI PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN PADA
RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA) PERUBAHAN TAHUN 2019
NO URUSANPROGRAM / KEGIATAN PAGU BERTAMBAH /
BERKURANGPENANGGUNGJAWAB
SEMULA MENJADI DPA
3 4
Pemberdayaan
Perempuan dan
perlindungan Anak
II PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN KELUARGA SEJAHTERA
II PROGRAM PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN KELUARGA
SEJAHTERA
3,311,400,000 3,805,205,850 493,805,850 BIDANG PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN KELUARGA
RKA PERUBAHAN
1 2 5 6 7 8
NO URUSANPROGRAM / KEGIATAN PAGU BERTAMBAH /
BERKURANGPENANGGUNGJAWAB
SEMULA MENJADI DPA
3 4
2 PENINGKATAN KUALITAS HIDUP
PEREMPUAN
2 PENINGKATAN KUALITAS HIDUP
PEREMPUAN
1,834,112,000 1,822,416,000 (11,696,000) KASI PKHP
3 PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 3 PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 891,897,000 1,419,257,850 527,360,850 KASI PKK
1 PENINGKATAN PENCEGAHAN
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
1 PENINGKATAN PENCEGAHAN
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
1,408,245,000 1,536,855,000 128,610,000 KASI PERLINDUNGAN
PEREMPUAN
2 PERLINDUNGAN DAN PENINGKATAN
TUMBUH KEMBANG ANAK
2 PERLINDUNGAN DAN PENINGKATAN
TUMBUH KEMBANG ANAK
924,090,000 1,006,030,000 81,940,000 KASI TUMBUH KEMBANG
ANAK
3 PERLINDUNGAN KHUSUS TERHADAP
ANAK
3 PERLINDUNGAN KHUSUS TERHADAP
ANAK
512,950,000 533,050,000 20,100,000 KASI PERLINDUNGAN
KHUSUS ANAK
2
1 PEMBINAAN ADMINISTRASI SEBAGAI
BASIS DATA DAN INFORMASI
KEPENDUDUKAN
1 PEMBINAAN ADMINISTRASI SEBAGAI
BASIS DATA DAN INFORMASI
KEPENDUDUKAN
152,283,000 152,283,000 - KASI PEMBINAAN ADMINDUK
2 PEMBINAAN ADMINISTRASI SEBAGAI
DATA DAN INFORMASI PENCATATAN SIPIL
2 PEMBINAAN ADMINISTRASI SEBAGAI
DATA DAN INFORMASI PENCATATAN
SIPIL
140,611,000 140,611,000 - KASI PEMBINAAN CAPIL
3 PEMBINAAN DAN PENINGKATAN LAYANAN
DATA DAN INFORMASI KEPENDUDUKAN
DAN CATATAN SIPIL
3 PEMBINAAN DAN PENINGKATAN
LAYANAN DATA DAN INFORMASI
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
323,368,000 323,368,000 - KASI PIAK
4 PEMBINAAN PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI
KABUPATEN/KOTA (DAK)
4 PEMBINAAN PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI
KABUPATEN/KOTA (DAK)
477,772,000 477,772,000 - KASI PEMBINAAN ADMINDUK
5 PEMBINAAN PENYELENGGARAAN
CATATAN SIPIL DI KABUPATEN/KOTA
(DAK)
5 PEMBINAAN PENYELENGGARAAN
CATATAN SIPIL DI KABUPATEN/KOTA
(DAK)
477,731,600 477,731,600 - KASI PEMBINAAN CAPIL
6 PEMBINAAN PENGELOLAAN SIAK
KABUPATEN/KOTA (DAK)
6 PEMBINAAN PENGELOLAAN SIAK
KABUPATEN/KOTA (DAK)
477,774,000 477,774,000 - KASI PIAK
IIIPROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK
III PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
HIDUP DAN PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK
2,049,539,600 - KABID ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL
2,845,285,000 3,075,935,000 230,650,000 KABID PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK
2,049,539,600 Administrasi
Kependudukan dan
Catatan Sipil
IV
PROGRAM ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
IV PROGRAM ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
RKA PERUBAHAN
1 2 5 6 7 8
NO URUSANPROGRAM / KEGIATAN PAGU BERTAMBAH /
BERKURANGPENANGGUNGJAWAB
SEMULA MENJADI DPA
3 4
3 Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
V PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
V PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
1 PEMETAAN DAN PENGENDALIAN
KUANTITAS PENDUDUK
1 PEMETAAN DAN PENGENDALIAN
KUANTITAS PENDUDUK
537,918,000 534,436,000 (3,482,000) KASI DALDUK
2 ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN
EDUKASI KELUARGA BERENCANA
2 ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI
DAN EDUKASI KELUARGA BERENCANA
419,377,000 418,487,000 (890,000) KASI AKIE
3 PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS
PELAYANAN KELUARGA BERENCANA
3 PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS
PELAYANAN KELUARGA BERENCANA
579,000,000 763,600,000 184,600,000 KASI PKBPKS
15,123,000,000 15,623,817,000 500,817,000
Serang, 13 Agustus 2019
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BANTEN
Dra. Hj. SITTI MA’ANI NINA, M.Si.
NIP. 19681012 198803 2 003
1,536,295,000 1,716,523,000 180,228,000 KABID DALDUKKB
JUMLAH PAGU
9
Pengalihan Pagu Belanja
Modal sebesar Rp.
282,035,850 ke Keg.
Peningkatan Kualitas
Keluarga untuk mendukung
Implementasi Perda No
5/2018 tentang
Pembangunan Ketahanan
Keluarga
KETERANGAN