REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM DAN … · pelaporan 265,382,000 233,183,800 (32,198,200)...

16
PROVINSI : BANTEN PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BANTEN RKA PERUBAHAN 1 2 5 8 9 10 11 12 BELANJA TIDAK LANGSUNG 15,393,000,000 16,844,000,000 1,451,000,000 BELANJA LANGSUNG 15,123,000,000 15,623,817,000 500,817,000 KEPALA DINAS 1. Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak I PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN I PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN 1 : Nilai IKM 5,380,480,400 4,976,613,550 (403,866,850) SEKRETARIS 1 PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN DAN NERACA ASET 1 PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN DAN NERACA ASET 108,578,000 108,578,000 - KASUBAG KEUANGAN 1 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan 1 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan 17 Dokumen 17 Dokumen 52,665,000 52,665,000 - 2 Penyusunan Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP) 2 Penyusunan Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP) Tersusunnya Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP) 2 Dokumen 2 Dokumen 42,530,000 42,530,000 - 3 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak 3 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak Tersusunnya Dokumen Laporan Pajak 3 Dokumen 3 Dokumen 13,383,000 13,383,000 - 2 PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN 2 PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN 265,382,000 233,183,800 (32,198,200) KASUBAG PEP 1 Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan 1 Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan Tersusunnya Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan 3 Dokumen 3 Dokumen 8,148,000 3,040,000 (5,108,000) Dialihkan untuk Studi Tiru Penyusunan Indikator dan variabel IKK 2 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan 2 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan Tersusunnya Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan 11 Dokumen 11 Dokumen 116,233,000 131,228,800 14,995,800 Penambahan anggaran untuk Studi Tiru Penyusunan Indikator dan variabel IKK 3 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian 3 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian Tersusunnya Laporan Evaluasi dan Pengendalian 5 Dokumen 5 Dokumen 30,998,000 27,388,000 (3,610,000) Dialihkan untuk Studi Tiru Penyusunan Indikator dan variabel IKK 4 Monitoring dan Evaluasi 4 Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi 4 Dokumen 4 Dokumen 28,404,000 25,044,000 (3,360,000) Dialihkan untuk Studi Tiru Penyusunan Indikator dan variabel IKK 5 Revisi Renstra OPD 5 Revisi Renstra OPD terlaksananya Revisi Renstra OPD 1 Dokumen 1 Dokumen 81,599,000 46,483,000 (35,116,000) Dialihkan ke Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan untuk Studi Tiru Pengelolan Data Sektoral, PPID dan Website Perangkat Daerah DP3AKKB 3 PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR 3 PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR 1,731,323,600 1,516,523,600 (214,800,000) KASUBAG UMPEG 1 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 1 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor Terlaksananya Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 122 unit 105 unit 1,731,323,600 1,516,523,600 (214,800,000) Pengalihan Pagu Belanja Modal sebesar Rp. 282,035,850 ke Keg. Peningkatan Kualitas Keluarga untuk mendukung Implementasi Perda No 5/2018 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga 4 PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR 4 PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR 533,100,000 520,150,000 (12,950,000) KASUBAG UMPEG 1 Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB 1 Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB Terlaksananya pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB 30 unit 28 unit 50,000,000 50,000,000 - 2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 28 unit 28 unit 391,520,000 391,520,000 - RKA PERUBAHAN DPA REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM DAN PERUBAHAN KEGIATAN PADA RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA) PERUBAHAN TAHUN 2019 NO URUSAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) TARGET PAGU BERTAMBAH / BERKURANG PENANGGUNGJAWAB ALASAN PERUBAHAN SEMULA MENJADI DPA 3 4 6 7 3 Skala (1-4) 3 Skala (1-4)

Transcript of REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM DAN … · pelaporan 265,382,000 233,183,800 (32,198,200)...

PROVINSI : BANTEN

PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BANTEN

RKA PERUBAHAN

1 2 5 8 9 10 11 12

BELANJA TIDAK LANGSUNG 15,393,000,000 16,844,000,000 1,451,000,000

BELANJA LANGSUNG 15,123,000,000 15,623,817,000 500,817,000 KEPALA DINAS

1. Pemberdayaan Perempuan

dan perlindungan Anak

I PROGRAM TATA KELOLA

PEMERINTAHAN

I PROGRAM TATA KELOLA

PEMERINTAHAN

1 : Nilai IKM 5,380,480,400 4,976,613,550 (403,866,850) SEKRETARIS

1 PENYUSUNAN LAPORAN

KINERJA KEUANGAN DAN

NERACA ASET

1 PENYUSUNAN LAPORAN

KINERJA KEUANGAN DAN

NERACA ASET

108,578,000 108,578,000 - KASUBAG KEUANGAN

1 Penyusunan Dokumen Laporan

Keuangan

1 Penyusunan Dokumen Laporan

Keuangan

Tersusunnya Dokumen Laporan

Keuangan

17 Dokumen 17 Dokumen 52,665,000 52,665,000 -

2 Penyusunan Dokumen Tindak

Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)

Aparat Pengawas Instansi

Pemerintah (APIP)

2 Penyusunan Dokumen Tindak

Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)

Aparat Pengawas Instansi

Pemerintah (APIP)

Tersusunnya Dokumen Tindak Lanjut

Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat

Pengawas Instansi Pemerintah (APIP)

2 Dokumen 2 Dokumen 42,530,000 42,530,000 -

3 Penyusunan Dokumen Laporan

Pajak

3 Penyusunan Dokumen Laporan

Pajak

Tersusunnya Dokumen Laporan Pajak 3 Dokumen 3 Dokumen 13,383,000 13,383,000 -

2 PERENCANAAN, EVALUASI

DAN PELAPORAN

2 PERENCANAAN, EVALUASI DAN

PELAPORAN

265,382,000 233,183,800 (32,198,200) KASUBAG PEP

1 Penyusunan Laporan Evaluasi

Program dan Kegiatan

1 Penyusunan Laporan Evaluasi

Program dan Kegiatan

Tersusunnya Laporan Evaluasi Program

dan Kegiatan

3 Dokumen 3 Dokumen 8,148,000 3,040,000 (5,108,000) Dialihkan untuk Studi Tiru

Penyusunan Indikator dan variabel

IKK

2 Penyusunan Perencanaan

Program dan Kegiatan Tahunan

2 Penyusunan Perencanaan Program

dan Kegiatan Tahunan

Tersusunnya Perencanaan Program dan

Kegiatan Tahunan

11 Dokumen 11 Dokumen 116,233,000 131,228,800 14,995,800 Penambahan anggaran untuk Studi

Tiru Penyusunan Indikator dan

variabel IKK

3 Penyusunan Laporan Evaluasi

dan Pengendalian

3 Penyusunan Laporan Evaluasi dan

Pengendalian

Tersusunnya Laporan Evaluasi dan

Pengendalian

5 Dokumen 5 Dokumen 30,998,000 27,388,000 (3,610,000) Dialihkan untuk Studi Tiru

Penyusunan Indikator dan variabel

IKK

4 Monitoring dan Evaluasi 4 Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi 4 Dokumen 4 Dokumen 28,404,000 25,044,000 (3,360,000) Dialihkan untuk Studi Tiru

Penyusunan Indikator dan variabel

IKK

5 Revisi Renstra OPD 5 Revisi Renstra OPD terlaksananya Revisi Renstra OPD 1 Dokumen 1 Dokumen 81,599,000 46,483,000 (35,116,000) Dialihkan ke Kegiatan Penyusunan

Data dan Informasi Pembangunan

untuk Studi Tiru Pengelolan Data

Sektoral, PPID dan Website

Perangkat Daerah DP3AKKB

3 PENGADAAN SARANA

PRASARANA KANTOR

3 PENGADAAN SARANA

PRASARANA KANTOR

1,731,323,600 1,516,523,600 (214,800,000) KASUBAG UMPEG

1 Pengadaan Sarana Prasarana

Kantor

1 Pengadaan Sarana Prasarana

Kantor

Terlaksananya Pengadaan Sarana

Prasarana Kantor

122 unit 105 unit 1,731,323,600 1,516,523,600 (214,800,000) Pengalihan Pagu Belanja Modal

sebesar Rp. 282,035,850 ke Keg.

Peningkatan Kualitas Keluarga

untuk mendukung Implementasi

Perda No 5/2018 tentang

Pembangunan Ketahanan

Keluarga

4 PEMELIHARAAN SARANA DAN

PRASARANA KANTOR

4 PEMELIHARAAN SARANA DAN

PRASARANA KANTOR

533,100,000 520,150,000 (12,950,000) KASUBAG UMPEG

1 Pajak Kendaraan Bermotor dan

BBNKB

1 Pajak Kendaraan Bermotor dan

BBNKB

Terlaksananya pembayaran Pajak

Kendaraan Bermotor dan BBNKB

30 unit 28 unit 50,000,000 50,000,000 -

2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Operasional

2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Operasional

Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan

Dinas Operasional

28 unit 28 unit 391,520,000 391,520,000 -

RKA PERUBAHAN DPA

REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM DAN PERUBAHAN KEGIATAN PADA

RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA) PERUBAHAN TAHUN 2019

NO URUSANPROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)

TARGET PAGU BERTAMBAH /

BERKURANGPENANGGUNGJAWAB ALASAN PERUBAHAN

SEMULA MENJADI DPA

3 4 6 7

3 Skala (1-4) 3 Skala (1-4)

RKA PERUBAHAN

1 2 5 8 9 10 11 12

RKA PERUBAHAN DPANO URUSAN

PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)

TARGET PAGU BERTAMBAH /

BERKURANGPENANGGUNGJAWAB ALASAN PERUBAHAN

SEMULA MENJADI DPA

3 4 6 7

3 Pemeliharaan Inventaris

Kantor/APK

3 Pemeliharaan Inventaris

Kantor/APK

Terlaksananya Pemeliharaan Inventaris

Kantor/APK

140 unit 140 unit 91,580,000 78,630,000 (12,950,000) Efisiensi anggaran pemeliharaan

Kendaraan Dinas

5 PENYEDIAAN BARANG DAN

JASA PERKANTORAN

5 PENYEDIAAN BARANG DAN

JASA PERKANTORAN

1,888,536,800 1,844,630,950 (43,905,850) KASUBAG UMPEG

1 Operasional Kantor Tidak Tetap 1 Operasional Kantor Tidak Tetap Terlaksananya Operasional Kantor Tidak

Tetap

29 orang/bulan 29 orang/bulan 630,700,000 632,950,000 2,250,000

2 Penyediaan Barang Habis Pakai 2 Penyediaan Barang Habis Pakai Terlaksananya Penyediaan Barang Habis

Pakai

12 bulan 3 bulan 458,138,000 464,618,000 6,480,000 Sisa Kontrak ATK

3 Penyediaan Bahan Cetak 3 Penyediaan Bahan Cetak Terlaksananya Penyediaan Bahan Cetak 12 bulan 3 bulan 173,418,800 158,646,300 (14,772,500) Sisa Kontrak Cetakan

4 Penyediaan Makan dan Minum

Kantor

4 Penyediaan Makan dan Minum

Kantor

Terlaksananya Penyediaan Makan dan

Minum Kantor

12 bulan 3 bulan 183,480,000 131,650,000 (51,830,000)

5 Penyediaan Operasional Jasa

Kantor

5 Penyediaan Operasional Jasa

Kantor

Terlaksananya Penyediaan Operasional

Jasa Kantor

12 bulan 3 bulan 54,600,000 34,200,000 (20,400,000)

6 Pelaksanaan HUT Banten dan

Banten Expo

6 Pelaksanaan HUT Banten dan

Banten Expo

Pelaksanaan HUT Banten dan Banten

Expo

2 paket 2 paket 60,000,000 129,000,000 69,000,000

7 Penyediaan BBM 7 Penyediaan BBM Terlaksananya Penyediaan BBM 12 bulan 3 bulan 328,200,000 293,566,650 (34,633,350)

6 PENINGKATAN KAPASITAS

APARATUR

6 PENINGKATAN KAPASITAS

APARATUR

140,000,000 31,489,000 (108,511,000) KASUBAG UMPEG

1 Fasilitasi Administrasi

Kepegawaian

1 Fasilitasi Administrasi Kepegawaian Terlaksananya Fasilitasi Administrasi

Kepegawaian

12 Dokumen 12 Dokumen 4,000,000 4,000,000 -

2 Peningkatan Kompetensi Aparatur 2 Peningkatan Kompetensi Aparatur Terlaksananya Peningkatan Kompetensi

Aparatur

3 kegiatan 1 kegiatan 136,000,000 27,489,000 (108,511,000) Pengurangan target kinerja

pengiriman peserta diklat teknis

berbayar

7 RAPAT KOORDINASI

KEDALAM DAN KELUAR

DAERAH

7 RAPAT KOORDINASI KEDALAM

DAN KELUAR DAERAH

468,067,000 468,067,000 - KASUBAG UMPEG

1 Koordinasi dan Konsultasi Keluar

Daerah

1 Koordinasi dan Konsultasi Keluar

Daerah

Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi

Keluar Daerah

12 bulan 3 bulan 306,000,000 306,000,000 -

2 Koordinasi dan Konsultasi

Kedalam Daerah

2 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam

Daerah

Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi

Kedalam Daerah

12 bulan 3 bulan 162,067,000 162,067,000 -

8 PENINGKATAN PENGELOLAAN

KEARSIPAN DAN PELAYANAN

PERPUSTAKAAN

8 PENINGKATAN PENGELOLAAN

KEARSIPAN DAN PELAYANAN

PERPUSTAKAAN

43,700,000 20,000,000 (23,700,000) KASUBAG UMPEG

1 Pengelolaan Kearsipan Dinamis

SKPD

1 Pengelolaan Kearsipan Dinamis

SKPD

Terlaksananya Pengelolaan Kearsipan

Dinamis SKPD

12 bulan 3 bulan 20,000,000 20,000,000 -

2 Pengelolaan Perpustakaan

Khusus SKPD

2 Pengelolaan Perpustakaan Khusus

SKPD

Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan

Khusus SKPD

12 bulan 3 bulan 23,700,000 - (23,700,000)

9 PENYEDIAAN DATA DAN

INFORMASI PEMBANGUNAN

9 PENYEDIAAN DATA DAN

INFORMASI PEMBANGUNAN

201,793,000 233,991,200 32,198,200 KASUBAG PEP

1 Penyusunan Profil Kinerja

Program Perangkat Daerah

1 Penyusunan Profil Kinerja Program

Perangkat Daerah

Tersusunnya Profil Kinerja Program

Perangkat Daerah

2 Dokumen 2 Dokumen 7,472,000 7,472,000 -

2 Pembuatan Visualisasi Perangkat

Daerah

2 Pembuatan Visualisasi Perangkat

Daerah

Terlaksananya Pembuatan Visualisasi

Perangkat Daerah

1 Dokumen 1 Dokumen 47,442,000 47,442,000 -

3 Pengelolaan Website PD 3 Pengelolaan Website PD Terlaksananya Pengelolaan Website PD 1 Dokumen 1 Dokumen 12,552,000 14,052,000 1,500,000 Tambahan anggaran untuk tenaga

ahli pengelola website dari

Kegiatan Perencanan, Evaluasi

dan Pelaporan

4 Penyusunan Statistik Sektoral dan

Informasi Geospasial Tematik

4 Penyusunan Statistik Sektoral dan

Informasi Geospasial Tematik

Tersusunnya Statistik Sektoral dan

Informasi Geospasial Tematik

2 Dokumen 2 Dokumen 9,488,000 31,186,200 21,698,200 Tambahan anggaran untuk Studi

Tiru Pengelolaan Data Gender dan

Anak dari Kegiatan Perencanan,

Evaluasi dan Pelaporan

5 Penyusunan Survei Kepuasan

Masyarakat

5 Penyusunan Survei Kepuasan

Masyarakat

Tersusunnya Survei Kepuasan

Masyarakat

1 Dokumen 1 Dokumen 103,511,000 103,511,000 -

RKA PERUBAHAN

1 2 5 8 9 10 11 12

RKA PERUBAHAN DPANO URUSAN

PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)

TARGET PAGU BERTAMBAH /

BERKURANGPENANGGUNGJAWAB ALASAN PERUBAHAN

SEMULA MENJADI DPA

3 4 6 7

6 Pengelolaan PPID 6 Pengelolaan PPID Terlaksananya Pengelolaan PPID 1 Dokumen 1 Dokumen 21,328,000 30,328,000 9,000,000 Tambahan anggaran untuk

Publikasi Hasil Pembangunan

DP3AKKB dari Kegiatan

Perencanan, Evaluasi dan

Pelaporan

1 : Cakupan Data Terpilah Gender dan

Anak

2 : Cakupan Perencanaan Responsif

Gender

3 : Rasio Partisipasi perempuan di

lembaga legislatif, swasta dan

pemerintah

4 : Cakupan Kabupaten/Kota yang

memiliki Lembaga Sadar Gender

5 : Indeks Ketahanan Keluarga

1 PERENCANAAN DAN

PENYEDIAAN DATA GENDER

DAN ANAK

1 PERENCANAAN DAN

PENYEDIAAN DATA GENDER

DAN ANAK

585,391,000 563,532,000 (21,859,000) KASI PUG

1 Peningkatan pengelolaan Data

Informasi Gender Bagi Perangkat

Daerah Provinsi Banten

1 Peningkatan pengelolaan Data

Informasi Gender Bagi Perangkat

Daerah Provinsi Banten

Terlaksananya Peningkatan pengelolaan

Data Informasi Gender Bagi Perangkat

Daerah Provinsi Banten

1 Dokumen 1 Dokumen 144,790,000 126,896,000 (17,894,000) Sisa Kontrak Mamin, Efiseinsi

Narasumber dan Uang Saku

Peserta

2 Evaluasi Pelaksanaan

Pembangunan Pengarusutamaan

Gender (PUG) Tingkat Provinsi

Banten dan Kabupaten/Kota

2 Evaluasi Pelaksanaan

Pembangunan Pengarusutamaan

Gender (PUG) Tingkat Provinsi

Banten dan Kabupaten/Kota

Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan

Pembangunan Pengarusutamaan Gender

(PUG) Tingkat Provinsi Banten dan

Kabupaten/Kota

1 Dokumen 1 Dokumen 36,030,000 36,030,000 -

3 Sosialisasi Rencana Aksi Daerah

(RAD) Pengarusutamaan Gender

(PUG) Bagi Kelembagaan

Perempuan

3 Sosialisasi Rencana Aksi Daerah

(RAD) Pengarusutamaan Gender

(PUG) Bagi Kelembagaan

Perempuan

Terlaksananya Sosialisasi Rencana Aksi

Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender

(PUG) Bagi Kelembagaan Perempuan

50 lembaga 50 lembaga 39,901,000 39,186,000 (715,000) Sisa Kontrak Belanja Cetak dan

Efiseinsi Uang Saku Peserta

4 Evaluasi Implementasi

Penyusunan Anggaran Responsif

Gender (ARG) Bagi Perangkat

Daerah Provinsi Banten

4 Evaluasi Implementasi Penyusunan

Anggaran Responsif Gender (ARG)

Bagi Perangkat Daerah Provinsi

Banten

Terlaksananya Evaluasi Implementasi

Tersusunnya Anggaran Responsif Gender

(ARG) Bagi Perangkat Daerah Provinsi

Banten

2 Dokumen 2 Dokumen 328,880,000 328,880,000 -

5 Koordinasi Jejaring Kerja

Pengarusutamaan Gender (PUG)

Tingkat Provinsi Banten

5 Koordinasi Jejaring Kerja

Pengarusutamaan Gender (PUG)

Tingkat Provinsi Banten

Terlaksananya Koordinasi Jejaring Kerja

Pengarusutamaan Gender (PUG) Tingkat

Provinsi Banten

1 Dokumen 1 Dokumen 35,790,000 32,540,000 (3,250,000)

2 PENINGKATAN KUALITAS

HIDUP PEREMPUAN

2 PENINGKATAN KUALITAS

HIDUP PEREMPUAN

1,834,112,000 1,822,416,000 (11,696,000) KASI PKHP

1 Koordinasi Kebijakan Peningkatan

Kualitas Hidup Perempuan

(PKHP) Bagi SKPD se-Prov.

Banten

1 Koordinasi Kebijakan Peningkatan

Kualitas Hidup Perempuan (PKHP)

Bagi SKPD se-Prov. Banten

Terlaksananya Koordinasi Kebijakan

Terlaksananya Peningkatan Kualitas

Hidup Perempuan (PKHP) Bagi SKPD se-

Prov. Banten

1 Dokumen 2 Dokumen 51,610,400 201,610,400 150,000,000

2 Penyusunan Rencana Aksi

Daerah (RAD) Peningkatan

Kualitas Hidup Perempuan

(PKHP) Bagi SKPD se-Prov.

Banten

2 Penyusunan Rencana Aksi Daerah

(RAD) Peningkatan Kualitas Hidup

Perempuan (PKHP) Bagi SKPD se-

Prov. Banten

Tersusunnya Rencana Aksi Daerah (RAD)

Terlaksananya Peningkatan Kualitas

Hidup Perempuan (PKHP) Bagi SKPD se-

Prov. Banten

1 Dokumen 1 Dokumen 88,580,200 88,580,200 -

3 Peningkatan Produktivitas

Ekonomi Perempuan Tingkat

Provinsi Banten

3 Peningkatan Produktivitas Ekonomi

Perempuan Tingkat Provinsi

Banten

Terlaksananya Peningkatan Produktivitas

Ekonomi Perempuan Tingkat Provinsi

Banten

75 orang 75 orang 29,650,000 29,650,000 -

4 Peningkatan Kapasitas

pengelolaan industri rumahan

bagi perempuan

4 Peningkatan Kapasitas pengelolaan

industri rumahan bagi perempuan

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas

pengelolaan industri rumahan bagi

perempuan

100 industri 100 industri 1,360,325,000 1,206,629,000 (153,696,000) Sisa Kontrak Sewa Tenda dan

Sound System serta Efiseinsi

Honor Narasumber

75% 75%

67.62% 67.62%

II PROGRAM PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN KELUARGA

SEJAHTERA

II PROGRAM PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN KELUARGA

SEJAHTERA

63.33%

62.27%

62.27%

63.33%

62.27%

62.27%

3,311,400,000 3,805,205,850 493,805,850 BIDANG PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN

KELUARGA

RKA PERUBAHAN

1 2 5 8 9 10 11 12

RKA PERUBAHAN DPANO URUSAN

PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)

TARGET PAGU BERTAMBAH /

BERKURANGPENANGGUNGJAWAB ALASAN PERUBAHAN

SEMULA MENJADI DPA

3 4 6 7

5 Pembekalan pendidikan politik

bagi perempuan potensial

5 Pembekalan pendidikan politik bagi

perempuan potensial

Terlaksananya Pembekalan pendidikan

politik bagi perempuan potensial

100 orang 765 orang 303,946,400 295,946,400 (8,000,000) Efiseinsi Honor Narasumber

3 PENINGKATAN KUALITAS

KELUARGA

3 PENINGKATAN KUALITAS

KELUARGA

891,897,000 1,419,257,850 527,360,850 KASI PKK

1 Pembinaan pengelolaan

manajemen keuangan keluarga

bagi ibu rumah tangga

1 Pembinaan pengelolaan

manajemen keuangan keluarga

bagi ibu rumah tangga

Terlaksananya Pembinaan pengelolaan

manajemen keuangan keluarga bagi ibu

rumah tangga

250 orang 250 orang 286,214,400 271,714,400 (14,500,000) Efiseinsi Uang Saku Peserta

(penyesuaian harga satuan)

2 Sosialisasi Pusat Pembelajaran

Keluarga (PUSPAGA) Bagi

Remaja dan Anak

2 Sosialisasi Pusat Pembelajaran

Keluarga (PUSPAGA) Bagi Remaja

dan Anak

Terlaksananya Sosialisasi Pusat

Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Bagi

Remaja dan Anak

100 orang 100 orang 47,365,000 47,365,000 -

3 Penyelenggaraan Peringatan Hari

Ibu Tingkat Provinsi Banten

3 Penyelenggaraan Peringatan Hari

Ibu Tingkat Provinsi Banten

Terlaksananya Penyelenggaraan

Peringatan Hari Ibu Tingkat Provinsi

Banten

1 kegiatan 1 kegiatan 218,600,000 217,815,850 (784,150) Dialihkan untuk mendukung

anggaran sub kegiatan

Pembangunan Ketahanan

Keluarga

4 Peningkatan Pembentukan

Karakter anak melalui Keluarga

4 Peningkatan Pembentukan

Karakter anak melalui Keluarga

Terlaksananya Peningkatan Pembentukan

Karakter anak melalui Keluarga

60 orang 60 orang 35,460,000 32,785,000 (2,675,000) Efisiensi/Penghapusan Honor

Tim/Panitia dan Efiseinsi Uang

Saku Peserta

5 Peningkatan dan Pengembangan

Penyelenggaraan Program

Gerakan Sayang Ibu (GSI)

5 Peningkatan dan Pengembangan

Penyelenggaraan Program

Gerakan Sayang Ibu (GSI)

Terlaksananya Peningkatan dan

Terlaksananya Pengembangan

Penyelenggaraan Program Gerakan

Sayang Ibu (GSI)

1 kegiatan 1 kegiatan 8,556,600 8,556,600 -

6 Pelatihan Petugas Penyuluh

PUSPAGA Tingkat Provinsi

Banten

6 Pelatihan Petugas Penyuluh

PUSPAGA Tingkat Provinsi Banten

Terlaksananya Pelatihan Petugas

Penyuluh PUSPAGA Tingkat Provinsi

Banten

42 orang 42 orang 25,831,000 25,231,000 (600,000) Efiseinsi Uang Saku Peserta

7 Pusat Pembelajaran Keluarga

(PUSPAGA)

7 Pusat Pembelajaran Keluarga

(PUSPAGA)

Terlaksananya Pusat Pembelajaran

Keluarga (PUSPAGA)

1 kegiatan 1 kegiatan 39,355,000 39,355,000 -

8 Pembinaan pola asuh anak bagi

Perempuan pekerja di sektor

informal

8 Pembinaan pola asuh anak bagi

Perempuan pekerja di sektor

informal

Terlaksananya Pembinaan pola asuh

anak bagi Perempuan pekerja di sektor

informal

90 orang 90 orang 63,979,000 57,079,000 (6,900,000) Efiseinsi Uang Saku Peserta

(penyesuaian harga satuan)

9 Penyuluhan pemanfaatan

teknologi untuk Pemberdayaan

Keluarga di Lokasi P2WKSS

9 Penyuluhan pemanfaatan teknologi

untuk Pemberdayaan Keluarga di

Lokasi P2WKSS

Terlaksananya Penyuluhan pemanfaatan

teknologi untuk Pemberdayaan Keluarga

di Lokasi P2WKSS

160 orang 160 orang 166,536,000 172,136,000 5,600,000

10 - 10 Pembangunan Ketahanan Keluarga Terlaksananya Pembangunan Ketahanan

Keluarga

- 3 Dokumen - 547,220,000 547,220,000 Anggaran Tambahan Nota

Komisi untuk tindaklanjut

pelaksanaan kebijakan

operasional Perda No. 5/2018

tentang Pembangunan Ketahan

Keluarga melalui : 1). Sosialisasi

Perda No. 5/2018 tentang

Pembangunan Ketahanan

Keluarga; 2) Kajian Penyusunan

Rancangan RAD Ketahanan

Keluarga; 3). Kajian Penyusunan

Rancangan Pengelolan Data

Ketahanan Keluarga

III III 1 : Cakupan Penyelsaian pengaduan

KDRT

2 : Cakupan Penyelsaian pengaduan

Kekerasan terhadap Anak

3 : Rasio Perlindungan Khusus Anak

PROGRAM PENINGKATAN

KUALITAS HIDUP DAN

PERLINDUNGAN PEREMPUAN

DAN ANAK

PROGRAM PENINGKATAN

KUALITAS HIDUP DAN

PERLINDUNGAN PEREMPUAN

DAN ANAK

95% 95%

95% 95%

63.33% 63.33%

KABID PERLINDUNGAN

PEREMPUAN DAN ANAK

2,845,285,000 3,075,935,000 230,650,000

RKA PERUBAHAN

1 2 5 8 9 10 11 12

RKA PERUBAHAN DPANO URUSAN

PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)

TARGET PAGU BERTAMBAH /

BERKURANGPENANGGUNGJAWAB ALASAN PERUBAHAN

SEMULA MENJADI DPA

3 4 6 7

1 PENINGKATAN PENCEGAHAN

KEKERASAN TERHADAP

PEREMPUAN

1 PENINGKATAN PENCEGAHAN

KEKERASAN TERHADAP

PEREMPUAN

1,408,245,000 1,536,855,000 128,610,000 KASI PERLINDUNGAN

PEREMPUAN

1 Diseminasi peran organisasi

kemasyarakatan dalam

Perlindungan dan Pemberdayan

Perempuan Dalam Konflik Sosial

1 Diseminasi peran organisasi

kemasyarakatan dalam

Perlindungan dan Pemberdayan

Perempuan Dalam Konflik Sosial

Terlaksananya Diseminasi peran

organisasi kemasyarakatan dalam

Perlindungan dan Pemberdayan

Perempuan Dalam Konflik Sosial

50 organisasi 50 organisasi 186,694,000 186,384,000 (310,000)

2 Peningkatan Koordinasi Forum

Penanganan Korban Kekerasan

Perempuan Tingkat Provinsi

2 Peningkatan Koordinasi Forum

Penanganan Korban Kekerasan

Perempuan Tingkat Provinsi

Terlaksananya Peningkatan

Terlaksananya Koordinasi Forum

Penanganan Korban Kekerasan

Perempuan Tingkat Provinsi

40 orang 40 orang 37,369,000 35,469,000 (1,900,000)

3 Peningkatan Strategi

Perlindungan Perempuan Melalui

Forum Lembaga Masyarakat,

Dunia Usaha dan Media di

Provinsi Banten

3 Peningkatan Strategi Perlindungan

Perempuan Melalui Forum

Lembaga Masyarakat, Dunia

Usaha dan Media di Provinsi

Banten

Terlaksananya Peningkatan Strategi

Perlindungan Perempuan Melalui Forum

Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan

Media di Provinsi Banten

50 orang 50 orang 50,571,000 44,331,000 (6,240,000)

4 Peningkatan Pencegahan Tindak

Kekerasan Terhadap Perempuan

4 Peningkatan Pencegahan Tindak

Kekerasan Terhadap Perempuan

Terlaksananya Peningkatan Pencegahan

Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan

1 kegiatan 2 kegiatan 102,802,000 164,930,000 62,128,000

5 Penyuluhan Pencegahan KDRT

Sejak Dini bagi Pasangan Pra-

Nikah

5 Penyuluhan Pencegahan KDRT

Sejak Dini bagi Pasangan Pra-

Nikah

Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan

KDRT Sejak Dini bagi Pasangan Pra-

Nikah

200 orang 200 orang 66,025,000 66,025,000 -

6 Peningkatan Koordinasi Tugas

Gugus Tugas Tindak Pidana

Perdagangan Orang (TPPO)

6 Peningkatan Koordinasi Tugas

Gugus Tugas Tindak Pidana

Perdagangan Orang (TPPO)

Terlaksananya Peningkatan

Terlaksananya Koordinasi Tugas Gugus

Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang

(TPPO)

1 Dokumen 2 Dokumen 133,729,000 211,801,000 78,072,000 Anggaran Tambahan Nota Komisi

untuk pembentukan 1 Komunitas

TPPO di Kota Serang

7 Diseminasi peran perusahaan

dalam Perlindungan dan

Pemberdayaan Pekerja

Perempuan

7 Diseminasi peran perusahaan

dalam Perlindungan dan

Pemberdayaan Pekerja Perempuan

Terlaksananya Diseminasi peran

perusahaan dalam Perlindungan dan

Pemberdayaan Pekerja Perempuan

50 perusahaan 50 perusahaan 31,055,000 29,665,000 (1,390,000) Efisiensi biaya Perdin, Uang Saku

Peserta dan Honor Narasumber

8 Peningkatan Kelembagaan Pusat

Pelayanan Terpadu Perlindungan

Perempuan dan Anak (P2TP2A)

8 Peningkatan Kelembagaan Pusat

Pelayanan Terpadu Perlindungan

Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Terlaksananya Peningkatan Kelembagaan

Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan

Perempuan dan Anak (P2TP2A)

6 kegiatan 6 kegiatan 800,000,000 798,250,000 (1,750,000) Anggaran Tambahan Nota Komisi

untuk Launching System Informasi

Pelaporan Kasus Kekerasan

2 PERLINDUNGAN DAN

PENINGKATAN TUMBUH

KEMBANG ANAK

2 PERLINDUNGAN DAN

PENINGKATAN TUMBUH

KEMBANG ANAK

924,090,000 1,006,030,000 81,940,000 KASI TUMBUH KEMBANG

ANAK

1 Pelatihan Pengasuhan Anak bagi

Pengelola Pondok Pesantren

1 Pelatihan Pengasuhan Anak bagi

Pengelola Pondok Pesantren

Terlaksananya Pelatihan Pengasuhan

Anak bagi Pengelola Pondok Pesantren

65 orang 65 orang 37,100,000 41,060,000 3,960,000 Anggaran Tambahan Nota Komisi

untuk tambahan Belanja Makan

Minum Kegiatan

2 Pembinaan Peningkatan Layanan

Ramah Anak di Puskesmas

2 Pembinaan Peningkatan Layanan

Ramah Anak di Puskesmas

Terlaksananya Pembinaan Terlaksananya

Peningkatan Layanan Ramah Anak di

Puskesmas

55 orang 55 orang 34,650,000 34,650,000 -

3 Pembinaan Pengarustamaan Hak

Anak bagi Kader Posyandu

3 Pembinaan Pengarustamaan Hak

Anak bagi Kader Posyandu

Terlaksananya Pembinaan

Pengarustamaan Hak Anak bagi Kader

Posyandu

270 orang 270 orang 135,600,000 135,600,000 -

4 Pembinaan dan pengawasan

pelaksanaan KLA tingkat Provinsi

dan kabupaten / kota

4 Pembinaan dan pengawasan

pelaksanaan KLA tingkat Provinsi

dan kabupaten / kota

Terlaksananya Pembinaan dan

pengawasan pelaksanaan KLA tingkat

Provinsi dan kabupaten / kota

2 Dokumen 2 Dokumen 82,400,000 171,025,000 88,625,000 Anggaran Tambahan Nota Komisi

untuk mendorong Kota Serang

menjadi KLA Kategori Pratama

menuju Kategori Madya

5 Sosialisasi Sekolah Ramah Anak

Bagi Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

5 Sosialisasi Sekolah Ramah Anak

Bagi Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

Terlaksananya Sosialisasi Sekolah Ramah

Anak Bagi Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

70 orang 70 orang 37,800,000 37,800,000 -

RKA PERUBAHAN

1 2 5 8 9 10 11 12

RKA PERUBAHAN DPANO URUSAN

PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)

TARGET PAGU BERTAMBAH /

BERKURANGPENANGGUNGJAWAB ALASAN PERUBAHAN

SEMULA MENJADI DPA

3 4 6 7

6 Evaluasi pelaksanaan program

Pengarusutamaan Hak Anak

(PUHA) Tingkat Provinsi

6 Evaluasi pelaksanaan program

Pengarusutamaan Hak Anak

(PUHA) Tingkat Provinsi

Terlaksananya Evaluasi pelaksanaan

program Pengarusutamaan Hak Anak

(PUHA) Tingkat Provinsi

1 Dokumen 1 Dokumen 38,800,000 38,800,000 -

7 Seleksi dan Pengiriman Duta

Anak Banten ke Forum Anak

Nasional (FAN)

7 Seleksi dan Pengiriman Duta Anak

Banten ke Forum Anak Nasional

(FAN)

Terlaksananya Seleksi dan Pengiriman

Duta Anak Banten ke Forum Anak

Nasional (FAN)

100 orang 100 orang 193,095,000 187,150,000 (5,945,000) Anggaran Tambahan Nota Komisi

untuk Pengembangan dan

Pembinaan Partisipasi Anak

melalui Penyusunan Rancangan

Kebijakan

8 Penyelenggaraan Peringatan Hari

Anak Nasional Tingkat Provinsi

Banten

8 Penyelenggaraan Peringatan Hari

Anak Nasional Tingkat Provinsi

Banten

Terlaksananya Penyelenggaraan

Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat

Provinsi Banten

500 orang 500 orang 364,645,000 359,945,000 (4,700,000)

3 PERLINDUNGAN KHUSUS

TERHADAP ANAK

3 PERLINDUNGAN KHUSUS

TERHADAP ANAK

512,950,000 533,050,000 20,100,000 KASI PERLINDUNGAN

KHUSUS ANAK

1 Diseminasi Intervensi dan Deteksi

Dini Anak Berkebutuhan Khusus

(ABK) bagi Kelompok Masyarakat

1 Diseminasi Intervensi dan Deteksi

Dini Anak Berkebutuhan Khusus

(ABK) bagi Kelompok Masyarakat

Terlaksananya Diseminasi Intervensi dan

Deteksi Dini Anak Berkebutuhan Khusus

(ABK) bagi Kelompok Masyarakat

50 orang 100 orang 68,670,000 68,670,000 - Efisiensi Uang Saku Peserta

2 Peningkatan kelembagaan Unit

Pelayanan Perlindungan

Perempuan dan Anak (UPPA)

dalam penanganan kasus

kekerasan terhadap anak

2 Peningkatan kelembagaan Unit

Pelayanan Perlindungan

Perempuan dan Anak (UPPA)

dalam penanganan kasus

kekerasan terhadap anak

Terlaksananya Peningkatan kelembagaan

Unit Pelayanan Perlindungan Perempuan

dan Anak (UPPA) dalam penanganan

kasus kekerasan terhadap anak

50 orang 100 orang 71,760,000 70,660,000 (1,100,000)

3 Peningkatan Kapasitas Unit

Pelayanan Penegakan dan

Bantuan Hukum dalam

Penanganan Anak Berkebutuhan

Khusus (ABK) dan Anak

Berhadapan Hukum (ABH)

3 Peningkatan Kapasitas Unit

Pelayanan Penegakan dan

Bantuan Hukum dalam

Penanganan Anak Berkebutuhan

Khusus (ABK) dan Anak

Berhadapan Hukum (ABH)

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas

Unit Pelayanan Penegakan dan Bantuan

Hukum dalam Penanganan Anak

Berkebutuhan Khusus (ABK) dan Anak

Berhadapan Hukum (ABH)

50 orang 100 orang 69,420,000 69,420,000 -

4 Peningkatan program Konsultasi,

Informasi dan Edukasi (KIE)

tentang Perlindungan Khusus

Anak bagi kelompok masyarakat

4 Peningkatan program Konsultasi,

Informasi dan Edukasi (KIE)

tentang Perlindungan Khusus Anak

bagi kelompok masyarakat

Terlaksananya Peningkatan program

Konsultasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

tentang Perlindungan Khusus Anak bagi

kelompok masyarakat

100 orang 100 orang 26,370,000 26,370,000 -

5 Peningkatan Perlindungan Anak

Terpadu Berbasis Masyarakat

(ATBM) bagi Kelompok

Masyarakat

5 Peningkatan Perlindungan Anak

Terpadu Berbasis Masyarakat

(ATBM) bagi Kelompok Masyarakat

Terlaksananya Peningkatan Perlindungan

Anak Terpadu Berbasis Masyarakat

(ATBM) bagi Kelompok Masyarakat

50 kelompok 65 kelompok 193,850,000 216,650,000 22,800,000 Angggaran Tambahan Nota Komisi

untuk pengembangan 10 kelompok

PATBM di Kec. Kasemen

6 Evaluasi Perlindungan Khusus

Anak Tingkat Provinsi Banten

6 Evaluasi Perlindungan Khusus

Anak Tingkat Provinsi Banten

Terlaksananya Evaluasi Perlindungan

Khusus Anak Tingkat Provinsi Banten

1 Dokumen 1 Dokumen 82,880,000 81,280,000 (1,600,000) Efisiensi Uang Saku Peserta

1 : Rasio bayi berakte kelahiran

2 : Rasio Pasangan berakte nikah

3 : Rasio kepemilikan KTP-el dan NIK

4 : Rasio kepemilikan akta kelahiran

per 1000 penduduk

5 : Cakupan data dan informasi

kependudukan

1 PEMBINAAN ADMINISTRASI

SEBAGAI BASIS DATA DAN

INFORMASI KEPENDUDUKAN

1 PEMBINAAN ADMINISTRASI

SEBAGAI BASIS DATA DAN

INFORMASI KEPENDUDUKAN

152,283,000 152,283,000 - KASI PEMBINAAN

ADMINDUK

1 Peningkatan Koordinasi

Penyelenggaraan KTP-El

1 Peningkatan Koordinasi

Penyelenggaraan KTP-El

Terlaksananya Peningkatan

Terlaksananya Koordinasi

Penyelenggaraan KTP-El

1 Dokumen 1 Dokumen 31,317,000 31,317,000 -

2 Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pendaftaran Penduduk

2 Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pendaftaran Penduduk

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas

Aparatur Pendaftaran Penduduk

32 orang 32 orang 30,770,000 30,770,000 -

Administrasi Kependudukan

dan Catatan Sipil

IV PROGRAM ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN DAN

CATATAN SIPIL

IV PROGRAM ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN DAN

CATATAN SIPIL

- KABID ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN DAN

CATATAN SIPIL

67.38%

30.81% 30.81%

86.47% 86.47%

80.99% 80.99%

100% 100%

67.38% 2,049,539,600 2,049,539,600

RKA PERUBAHAN

1 2 5 8 9 10 11 12

RKA PERUBAHAN DPANO URUSAN

PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)

TARGET PAGU BERTAMBAH /

BERKURANGPENANGGUNGJAWAB ALASAN PERUBAHAN

SEMULA MENJADI DPA

3 4 6 7

3 Evaluasi Penyelenggaraan

Administrasi Kependudukan di

Provinsi Banten

3 Evaluasi Penyelenggaraan

Administrasi Kependudukan di

Provinsi Banten

Terlaksananya Evaluasi Penyelenggaraan

Administrasi Kependudukan di Provinsi

Banten

1 Dokumen 1 Dokumen 24,390,000 24,390,000 -

4 Peningkatan Koordinasi Data

Orang Asing Yang Memiliki

Dokumen Kependudukan

4 Peningkatan Koordinasi Data

Orang Asing Yang Memiliki

Dokumen Kependudukan

Terlaksananya Peningkatan

Terlaksananya Koordinasi Data Orang

Asing Yang Memiliki Dokumen

Kependudukan

1 Dokumen 1 Dokumen 17,887,500 17,887,500 -

5 Pembinaan Pelayanan

Administrasi Kependudukan Di

Daerah Kepulauan dan Daerah

Perbatasan

5 Pembinaan Pelayanan Administrasi

Kependudukan Di Daerah

Kepulauan dan Daerah Perbatasan

Terlaksananya Pembinaan Pelayanan

Administrasi Kependudukan Di Daerah

Kepulauan dan Daerah Perbatasan

1 Dokumen 1 Dokumen 47,918,500 47,918,500 -

2 PEMBINAAN ADMINISTRASI

SEBAGAI DATA DAN

INFORMASI PENCATATAN

SIPIL

2 PEMBINAAN ADMINISTRASI

SEBAGAI DATA DAN INFORMASI

PENCATATAN SIPIL

140,611,000 140,611,000 - KASI PEMBINAAN CAPIL

1 Pembinaan dan Pengawasan

Pencatatan Akta Kelahiran dan

Akta Kematian Penduduk

1 Pembinaan dan Pengawasan

Pencatatan Akta Kelahiran dan

Akta Kematian Penduduk

Terlaksananya Pembinaan dan

Pengawasan Pencatatan Akta Kelahiran

dan Akta Kematian Penduduk

32 orang 32 orang 32,115,000 32,115,000 -

2 Pembinaan Pelayanan

Pencatatan Sipil Di Daerah

Kepulauan dan Daerah

Perbatasan

2 Pembinaan Pelayanan Pencatatan

Sipil Di Daerah Kepulauan dan

Daerah Perbatasan

Terlaksananya Pembinaan Pelayanan

Pencatatan Sipil Di Daerah Kepulauan

dan Daerah Perbatasan

4 kegiatan 4 kegiatan 108,496,000 108,496,000 -

3 PEMBINAAN DAN

PENINGKATAN LAYANAN

DATA DAN INFORMASI

KEPENDUDUKAN DAN

CATATAN SIPIL

3 PEMBINAAN DAN

PENINGKATAN LAYANAN DATA

DAN INFORMASI

KEPENDUDUKAN DAN

CATATAN SIPIL

323,368,000 323,368,000 - KASI PIAK

1 Penyusunan Bahan Publikasi

Informasi Kependudukan

1 Penyusunan Bahan Publikasi

Informasi Kependudukan

Tersusunnya Bahan Publikasi Informasi

Kependudukan

2 paket 2 paket 11,980,000 23,679,000 11,699,000

2 Penyusunan Profil Perkembangan

Kependudukan

2 Penyusunan Profil Perkembangan

Kependudukan

Tersusunnya Profil Perkembangan

Kependudukan

20 buku 20 buku 26,992,000 26,992,000 -

3 Peningkatan Kapasitas

Administrator Database SIAK

3 Peningkatan Kapasitas

Administrator Database SIAK

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas

Administrator Database SIAK

5 orang 5 orang 41,756,000 49,831,000 8,075,000

4 Peningkatan Kapasitas

Pemanfaatan Data Warehouse

Kependudukan

4 Peningkatan Kapasitas

Pemanfaatan Data Warehouse

Kependudukan

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas

Pemanfaatan Data Warehouse

Kependudukan

8 orang 36 orang 49,580,000 46,080,000 (3,500,000)

5 Peningkatan Koordinasi

Pengelolaan SIAK

5 Peningkatan Koordinasi

Pengelolaan SIAK

Terlaksananya Peningkatan

Terlaksananya Koordinasi Pengelolaan

SIAK

2 Dokumen 2 Dokumen 62,165,000 54,415,000 (7,750,000)

6 Survey Kepuasan Masyarakat di

Layanan Administrasi

Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten/Kota

6 Survey Kepuasan Masyarakat di

Layanan Administrasi

Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten/Kota

Terlaksananya Survey Kepuasan

Masyarakat di Layanan Administrasi

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten/Kota

1 Dokumen 1 Dokumen 68,540,000 63,890,000 (4,650,000)

7 Peningkatan Koordinasi

Pemanfaatan Data

Kependudukan

7 Peningkatan Koordinasi

Pemanfaatan Data Kependudukan

Terlaksananya Peningkatan

Terlaksananya Koordinasi Pemanfaatan

Data Kependudukan

1 Dokumen 1 Dokumen 16,655,000 14,155,000 (2,500,000)

8 Monitoring dan evaluasi

Pengelolaan Data Kependudukan

8 Monitoring dan evaluasi

Pengelolaan Data Kependudukan

Terlaksananya Monitoring dan

Terlaksananya Evaluasi Pengelolaan Data

Kependudukan

2 Dokumen 2 Dokumen 45,700,000 44,326,000 (1,374,000)

4 PEMBINAAN

PENYELENGGARAAN

ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN DI

KABUPATEN/KOTA (DAK)

4 PEMBINAAN

PENYELENGGARAAN

ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN DI

KABUPATEN/KOTA (DAK)

477,772,000 477,772,000 - KASI PEMBINAAN

ADMINDUK

RKA PERUBAHAN

1 2 5 8 9 10 11 12

RKA PERUBAHAN DPANO URUSAN

PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)

TARGET PAGU BERTAMBAH /

BERKURANGPENANGGUNGJAWAB ALASAN PERUBAHAN

SEMULA MENJADI DPA

3 4 6 7

1 Peningkatan Penyelenggaran

adminduk Kabupaten/Kota

1 Peningkatan Penyelenggaran

adminduk Kabupaten/Kota

Terlaksananya Peningkatan

Penyelenggaran adminduk

Kabupaten/Kota

5 kegiatan 5 kegiatan 230,005,100 230,005,100 -

2 Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan Pelayanan

Adminduk Kabupaten/Kota

2 Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan Pelayanan Adminduk

Kabupaten/Kota

Terlaksananya Monitoring dan

Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan

Pelayanan Adminduk Kabupaten/Kota

1 Dokumen 1 Dokumen 35,078,000 35,078,000 -

3 Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pendaftaran Penduduk

3 Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pendaftaran Penduduk

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas

Aparatur Pendaftaran Penduduk

32 orang 32 orang 55,533,900 55,533,900 -

4 Koordinasi Pelaksanaan

Penerbitan KTP-el di

Kabupaten/Kota

4 Koordinasi Pelaksanaan Penerbitan

KTP-el di Kabupaten/Kota

Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan

Penerbitan KTP-el di Kabupaten/Kota

1 Dokumen 1 Dokumen 7,548,000 7,548,000 -

5 Koordinasi Distribusi Blanko KTP-

el di Kabupaten/Kota

5 Koordinasi Distribusi Blanko KTP-el

di Kabupaten/Kota

Terlaksananya Koordinasi Distribusi

Blanko KTP-el di Kabupaten/Kota

1 Dokumen 1 Dokumen 14,195,000 14,195,000 -

6 Koordinasi dan Konsultasi

Peyelenggaraan Pelayanan

Adminduk

6 Koordinasi dan Konsultasi

Peyelenggaraan Pelayanan

Adminduk

Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi

Peyelenggaraan Pelayanan Adminduk

2 kegiatan 2 kegiatan 106,840,000 106,840,000 -

7 Koordinasi kependudukan Tingkat

Provinsi Banten

7 Koordinasi kependudukan Tingkat

Provinsi Banten

Terlaksananya Koordinasi kependudukan

Tingkat Provinsi Banten

32 orang 32 orang 28,572,000 28,572,000 -

5 PEMBINAAN

PENYELENGGARAAN

CATATAN SIPIL DI

KABUPATEN/KOTA (DAK)

5 PEMBINAAN

PENYELENGGARAAN CATATAN

SIPIL DI KABUPATEN/KOTA

(DAK)

477,731,600 477,731,600 - KASI PEMBINAAN CAPIL

1 Peningkatan Penyelenggaran

Adminsitrasi Pencatatan Sipil

Kabupaten/Kota

1 Peningkatan Penyelenggaran

Adminsitrasi Pencatatan Sipil

Kabupaten/Kota

Terlaksananya Peningkatan

Penyelenggaran Adminsitrasi Pencatatan

Sipil Kabupaten/Kota

4 kegiatan 2 kegiatan 81,964,000 81,964,000 -

2 Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan Pelayanan

Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota

2 Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan Pelayanan

Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota

Terlaksananya Monitoring dan

Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan

Pelayanan Pencatatan Sipil

Kabupaten/Kota

2 Dokumen 2 Dokumen 55,253,500 55,253,500 -

3 Peningkatan kapasitas Aparatur

Pencatatan Sipil

3 Peningkatan kapasitas Aparatur

Pencatatan Sipil

Terlaksananya Peningkatan kapasitas

Aparatur Pencatatan Sipil

64 orang 64 orang 71,598,100 71,598,100 -

4 Peningkatan Penyelenggaraan

Pencatatan Sipil

4 Peningkatan Penyelenggaraan

Pencatatan Sipil

Terlaksananya Peningkatan

Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

4 kegiatan 4 kegiatan 149,488,000 149,488,000 -

5 Koordinasi dan Konsultasi

penyelenggaraan Pencatatan Sipil

5 Koordinasi dan Konsultasi

penyelenggaraan Pencatatan Sipil

Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi

penyelenggaraan Pencatatan Sipil

7 bulan 6 bulan 119,428,000 119,428,000 -

6 PEMBINAAN PENGELOLAAN

SIAK KABUPATEN/KOTA (DAK)

6 PEMBINAAN PENGELOLAAN

SIAK KABUPATEN/KOTA (DAK)

477,774,000 477,774,000 - KASI PIAK

1 Bimbingan Teknis PIAK 1 Bimbingan Teknis PIAK Terlaksananya Bimbingan Teknis PIAK 16 orang 16 orang 174,272,000 142,462,000 (31,810,000)

2 Bimbingan Teknis Pemanfaatan

Data dan Dokumen

Kependudukan

2 Bimbingan Teknis Pemanfaatan

Data dan Dokumen Kependudukan

Terlaksananya Bimbingan Teknis

Pemanfaatan Data dan Dokumen

Kependudukan

16 orang 16 orang 116,922,000 105,732,000 (11,190,000)

3 Penyusunan Profil Kependudukan

Tingkat Provinsi

3 Penyusunan Profil Kependudukan

Tingkat Provinsi

Tersusunnya Profil Kependudukan Tingkat

Provinsi

1 Dokumen 1 Dokumen 38,755,000 38,755,000 -

4 Penyusunan Buku Data

Kependudukan Per Semester

Tingkat Provinsi

4 Penyusunan Buku Data

Kependudukan Per Semester

Tingkat Provinsi

Tersusunnya Buku Data Kependudukan

Per Semester Tingkat Provinsi

2 Dokumen 2 Dokumen 41,015,000 41,015,000 -

5 Pemanfaatan Data

Kependudukan Tingkat Provinsi

5 Pemanfaatan Data Kependudukan

Tingkat Provinsi

Terlaksananya Pemanfaatan Data

Kependudukan Tingkat Provinsi

2 kegiatan 2 kegiatan 106,810,000 149,810,000 43,000,000

Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana

V PROGRAM PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA

V PROGRAM PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA

1 : Angka kelahiran total (total fertility

rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)

KABID DALDUKKB 2.29 Jumlah 2.29 Jumlah 1,536,295,000 1,716,523,000 180,228,000

RKA PERUBAHAN

1 2 5 8 9 10 11 12

RKA PERUBAHAN DPANO URUSAN

PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)

TARGET PAGU BERTAMBAH /

BERKURANGPENANGGUNGJAWAB ALASAN PERUBAHAN

SEMULA MENJADI DPA

3 4 6 7

2 : Persentase pemakaian kontrasepsi

(modern contraceptive prevalence

rate/CPR)

3 : Persentase kebutuhan ber-KB yang

tidak terpenuhi (unmet need)

4 : Tingkat putus pakai kontrasepsi

1 PEMETAAN DAN

PENGENDALIAN KUANTITAS

PENDUDUK

1 PEMETAAN DAN

PENGENDALIAN KUANTITAS

PENDUDUK

537,918,000 534,436,000 (3,482,000) KASI DALDUK

1 Kajian dan Analisis Pengendalian

Penduduk

1 Kajian dan Analisis Pengendalian

Penduduk

Tersusunya Kajian dan Analisis

Pengendalian Penduduk

1 Dokumen 1 Dokumen 280,614,000 280,614,000 -

2 Pemantauan dan evaluasi

perkembangan penduduk tingkat

Provinsi Banten dan

Kabupaten/Kota se-Provinsi

2 Pemantauan dan evaluasi

perkembangan penduduk tingkat

Provinsi Banten dan

Kabupaten/Kota se-Provinsi

Terlaksananya Pemantauan dan

Terlaksananya Evaluasi perkembangan

penduduk tingkat Provinsi Banten dan

Kabupaten/Kota se-Provinsi

1 Dokumen 1 Dokumen 32,306,000 29,806,000 (2,500,000) Efisiensi Honor Nrasumber

3 Pemetaan perkembangan

penduduk di Provinsi Banten

3 Pemetaan perkembangan

penduduk di Provinsi Banten

Terlaksananya Pemetaan perkembangan

penduduk di Provinsi Banten

1 Dokumen 1 Dokumen 81,686,000 80,704,000 (982,000) Sisa Kontrak Jasa Konsultansi dan

Efisiensi Biaya Perjalanan Dinas

4 Peningkatan Kapasitas Pengelola

Program Pemetaan dan

Pengendalian Penduduk

4 Peningkatan Kapasitas Pengelola

Program Pemetaan dan

Pengendalian Penduduk

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas

Pengelola Program Pemetaan dan

Pengendalian Penduduk

171 orang 171 orang 110,926,000 110,926,000 -

5 Pengembangan Pendidikan

Kependudukan

5 Pengembangan Pendidikan

Kependudukan

Terlaksananya Pengembangan

Pendidikan Kependudukan

1 kegiatan 1 kegiatan 32,386,000 32,386,000 -

2 ADVOKASI, KOMUNIKASI,

INFORMASI DAN EDUKASI

KELUARGA BERENCANA

2 ADVOKASI, KOMUNIKASI,

INFORMASI DAN EDUKASI

KELUARGA BERENCANA

419,377,000 418,487,000 (890,000) KASI AKIE

1 Pembinaan Penyelenggaraan

Program Kependudukan,

Keluarga Berencana dan

Pembangunan Keluarga (KKBPK)

1 Pembinaan Penyelenggaraan

Program Kependudukan, Keluarga

Berencana dan Pembangunan

Keluarga (KKBPK)

Terlaksananya Pembinaan

Penyelenggaraan Program

Kependudukan, Keluarga Berencana dan

Pembangunan Keluarga (KKBPK)

80 orang 80 orang 66,902,000 66,902,000 -

2 Diseminasi Pencegahan HIV,

AIDS, NAPZA bagi Pelajar

SLTA/Sederajat

2 Diseminasi Pencegahan HIV, AIDS,

NAPZA bagi Pelajar

SLTA/Sederajat

Terlaksananya Diseminasi Pencegahan

HIV, AIDS, NAPZA bagi Pelajar

SLTA/Sederajat

60 orang 60 orang 42,262,000 42,262,000 -

3 Pembinaan Program KB bagi

Petugas Pelayanan Pos KB dan

Sub Pos KB

3 Pembinaan Program KB bagi

Petugas Pelayanan Pos KB dan

Sub Pos KB

Terlaksananya Pembinaan Program KB

bagi Petugas Pelayanan Pos KB dan Sub

Pos KB

100 orang 100 orang 54,551,000 53,661,000 (890,000) Efisiensi Uang Saku Peserta dan

Biaya Perjalanan Dinas

4 Pengembangan Sistem data dan

informasi keluarga Berencana

berbasis Informasi Teknologi

4 Pengembangan Sistem data dan

informasi keluarga Berencana

berbasis Informasi Teknologi

Terlaksananya Pengembangan Sistem

data dan informasi keluarga Berencana

berbasis Informasi Teknologi

1 Dokumen 1 Dokumen 200,354,000 200,354,000 -

5 Peningkatan kapasitas Kader

Pembantu Pembina Keluarga

Berencana Desa (PPKBD) Dalam

Pembinaan program

Kependudukan, Keluarga

Berencana dan Pembangunan

Keluarga (KKBPK)

5 Peningkatan kapasitas Kader

Pembantu Pembina Keluarga

Berencana Desa (PPKBD) Dalam

Pembinaan program

Kependudukan, Keluarga

Berencana dan Pembangunan

Keluarga (KKBPK)

Terlaksananya Peningkatan kapasitas

Kader Pembantu Pembina Keluarga

Berencana Desa (PPKBD) Dalam

Pembinaan program Kependudukan,

Keluarga Berencana dan Pembangunan

Keluarga (KKBPK)

100 orang 100 orang 55,308,000 55,308,000 -

3 PENINGKATAN AKSES DAN

KUALITAS PELAYANAN

KELUARGA BERENCANA

3 PENINGKATAN AKSES DAN

KUALITAS PELAYANAN

KELUARGA BERENCANA

579,000,000 763,600,000 184,600,000 KASI PKBPKS

1 Revitalisasi Program KB Bagi

Masyarakat di wilayah Miskin

Perkotaan se-Provinsi Banten

1 Revitalisasi Program KB Bagi

Masyarakat di wilayah Miskin

Perkotaan se-Provinsi Banten

Terlaksananya Revitalisasi Program KB

Bagi Masyarakat di wilayah Miskin

Perkotaan se-Provinsi Banten

400 orang 475 orang 235,000,000 295,000,000 60,000,000 Anggaran Tambahan Nota Komisi

untuk pelayanan KB bagi Akseptor

KB baru di Kec. Kasemen Kota

Serang

KABID DALDUKKB

61% 61%

1,536,295,000 1,716,523,000 180,228,000

10.18% 10.18%

25.18% 25.18%

RKA PERUBAHAN

1 2 5 8 9 10 11 12

RKA PERUBAHAN DPANO URUSAN

PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)

TARGET PAGU BERTAMBAH /

BERKURANGPENANGGUNGJAWAB ALASAN PERUBAHAN

SEMULA MENJADI DPA

3 4 6 7

2 Pembinaan ketahanan keluarga

dan keluarga sejahtera

2 Pembinaan ketahanan keluarga

dan keluarga sejahtera

Terlaksananya Pembinaan ketahanan

keluarga dan keluarga sejahtera

120 orang 315 orang 245,666,000 370,266,000 124,600,000 Anggaran Tambahan Nota

Komisi untuk tindaklanjut

pelaksanaan kebijakan

operasional Perda No. 5/2018

tentang Pembangunan Ketahan

Keluarga melalui : 1). FGD

Penyusunan Rancangan Variabel

dan Indikator Fisik-Psikologis dan

Sosial-Budaya; 2). Peningkatan

UPPKS;

3 Pengembangan Pelayanan KBKR

melalui Kemitraan

3 Pengembangan Pelayanan KBKR

melalui Kemitraan

Terlaksananya Pengembangan

Pelayanan KBKR melalui Kemitraan

190 orang 190 orang 98,334,000 98,334,000 -

30,516,000,000 32,467,817,000 1,951,817,000

Serang, 14 Agustus 2019

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK

KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BANTEN

Dra. Hj. SITTI MA’ANI NINA, M.Si.

NIP. 19681012 198803 2 003

JUMLAH PAGU

PROVINSI : BANTEN

PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BANTEN

RKA PERUBAHAN

1 2 5 6 7 8

1 I PROGRAM TATA KELOLA

PEMERINTAHAN

I PROGRAM TATA KELOLA

PEMERINTAHAN

5,380,480,400 4,976,613,550 (403,866,850) SEKRETARIS

1 PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

KEUANGAN DAN NERACA ASET

1 PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

KEUANGAN DAN NERACA ASET

108,578,000 108,578,000 - KASUBAG KEUANGAN

2 PERENCANAAN, EVALUASI DAN

PELAPORAN

2 PERENCANAAN, EVALUASI DAN

PELAPORAN

265,382,000 233,183,800 (32,198,200) KASUBAG PEP

3 PENGADAAN SARANA PRASARANA

KANTOR

3 PENGADAAN SARANA PRASARANA

KANTOR

1,731,323,600 1,516,523,600 (214,800,000) KASUBAG UMPEG

4 PEMELIHARAAN SARANA DAN

PRASARANA KANTOR

4 PEMELIHARAAN SARANA DAN

PRASARANA KANTOR

533,100,000 520,150,000 (12,950,000) KASUBAG UMPEG

5 PENYEDIAAN BARANG DAN JASA

PERKANTORAN

5 PENYEDIAAN BARANG DAN JASA

PERKANTORAN

1,888,536,800 1,844,630,950 (43,905,850) KASUBAG UMPEG

6 PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR 6 PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR 140,000,000 31,489,000 (108,511,000) KASUBAG UMPEG

7 RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN

KELUAR DAERAH

7 RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN

KELUAR DAERAH

468,067,000 468,067,000 - KASUBAG UMPEG

8 PENINGKATAN PENGELOLAAN

KEARSIPAN DAN PELAYANAN

PERPUSTAKAAN

8 PENINGKATAN PENGELOLAAN

KEARSIPAN DAN PELAYANAN

PERPUSTAKAAN

43,700,000 20,000,000 (23,700,000) KASUBAG UMPEG

9 PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI

PEMBANGUNAN

9 PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI

PEMBANGUNAN

201,793,000 233,991,200 32,198,200 KASUBAG PEP

1 PERENCANAAN DAN PENYEDIAAN DATA

GENDER DAN ANAK

1 PERENCANAAN DAN PENYEDIAAN DATA

GENDER DAN ANAK

585,391,000 563,532,000 (21,859,000) KASI PUG

REKAPITULASI PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN PADA

RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA) PERUBAHAN TAHUN 2019

NO URUSANPROGRAM / KEGIATAN PAGU BERTAMBAH /

BERKURANGPENANGGUNGJAWAB

SEMULA MENJADI DPA

3 4

Pemberdayaan

Perempuan dan

perlindungan Anak

II PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN KELUARGA SEJAHTERA

II PROGRAM PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN KELUARGA

SEJAHTERA

3,311,400,000 3,805,205,850 493,805,850 BIDANG PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN KELUARGA

RKA PERUBAHAN

1 2 5 6 7 8

NO URUSANPROGRAM / KEGIATAN PAGU BERTAMBAH /

BERKURANGPENANGGUNGJAWAB

SEMULA MENJADI DPA

3 4

2 PENINGKATAN KUALITAS HIDUP

PEREMPUAN

2 PENINGKATAN KUALITAS HIDUP

PEREMPUAN

1,834,112,000 1,822,416,000 (11,696,000) KASI PKHP

3 PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 3 PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 891,897,000 1,419,257,850 527,360,850 KASI PKK

1 PENINGKATAN PENCEGAHAN

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

1 PENINGKATAN PENCEGAHAN

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

1,408,245,000 1,536,855,000 128,610,000 KASI PERLINDUNGAN

PEREMPUAN

2 PERLINDUNGAN DAN PENINGKATAN

TUMBUH KEMBANG ANAK

2 PERLINDUNGAN DAN PENINGKATAN

TUMBUH KEMBANG ANAK

924,090,000 1,006,030,000 81,940,000 KASI TUMBUH KEMBANG

ANAK

3 PERLINDUNGAN KHUSUS TERHADAP

ANAK

3 PERLINDUNGAN KHUSUS TERHADAP

ANAK

512,950,000 533,050,000 20,100,000 KASI PERLINDUNGAN

KHUSUS ANAK

2

1 PEMBINAAN ADMINISTRASI SEBAGAI

BASIS DATA DAN INFORMASI

KEPENDUDUKAN

1 PEMBINAAN ADMINISTRASI SEBAGAI

BASIS DATA DAN INFORMASI

KEPENDUDUKAN

152,283,000 152,283,000 - KASI PEMBINAAN ADMINDUK

2 PEMBINAAN ADMINISTRASI SEBAGAI

DATA DAN INFORMASI PENCATATAN SIPIL

2 PEMBINAAN ADMINISTRASI SEBAGAI

DATA DAN INFORMASI PENCATATAN

SIPIL

140,611,000 140,611,000 - KASI PEMBINAAN CAPIL

3 PEMBINAAN DAN PENINGKATAN LAYANAN

DATA DAN INFORMASI KEPENDUDUKAN

DAN CATATAN SIPIL

3 PEMBINAAN DAN PENINGKATAN

LAYANAN DATA DAN INFORMASI

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

323,368,000 323,368,000 - KASI PIAK

4 PEMBINAAN PENYELENGGARAAN

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI

KABUPATEN/KOTA (DAK)

4 PEMBINAAN PENYELENGGARAAN

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI

KABUPATEN/KOTA (DAK)

477,772,000 477,772,000 - KASI PEMBINAAN ADMINDUK

5 PEMBINAAN PENYELENGGARAAN

CATATAN SIPIL DI KABUPATEN/KOTA

(DAK)

5 PEMBINAAN PENYELENGGARAAN

CATATAN SIPIL DI KABUPATEN/KOTA

(DAK)

477,731,600 477,731,600 - KASI PEMBINAAN CAPIL

6 PEMBINAAN PENGELOLAAN SIAK

KABUPATEN/KOTA (DAK)

6 PEMBINAAN PENGELOLAAN SIAK

KABUPATEN/KOTA (DAK)

477,774,000 477,774,000 - KASI PIAK

IIIPROGRAM PENINGKATAN KUALITAS

HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

DAN ANAK

III PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS

HIDUP DAN PERLINDUNGAN

PEREMPUAN DAN ANAK

2,049,539,600 - KABID ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN DAN

CATATAN SIPIL

2,845,285,000 3,075,935,000 230,650,000 KABID PERLINDUNGAN

PEREMPUAN DAN ANAK

2,049,539,600 Administrasi

Kependudukan dan

Catatan Sipil

IV

PROGRAM ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

IV PROGRAM ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

RKA PERUBAHAN

1 2 5 6 7 8

NO URUSANPROGRAM / KEGIATAN PAGU BERTAMBAH /

BERKURANGPENANGGUNGJAWAB

SEMULA MENJADI DPA

3 4

3 Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana

V PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

DAN KELUARGA BERENCANA

V PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

DAN KELUARGA BERENCANA

1 PEMETAAN DAN PENGENDALIAN

KUANTITAS PENDUDUK

1 PEMETAAN DAN PENGENDALIAN

KUANTITAS PENDUDUK

537,918,000 534,436,000 (3,482,000) KASI DALDUK

2 ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN

EDUKASI KELUARGA BERENCANA

2 ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI

DAN EDUKASI KELUARGA BERENCANA

419,377,000 418,487,000 (890,000) KASI AKIE

3 PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS

PELAYANAN KELUARGA BERENCANA

3 PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS

PELAYANAN KELUARGA BERENCANA

579,000,000 763,600,000 184,600,000 KASI PKBPKS

15,123,000,000 15,623,817,000 500,817,000

Serang, 13 Agustus 2019

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK

KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BANTEN

Dra. Hj. SITTI MA’ANI NINA, M.Si.

NIP. 19681012 198803 2 003

1,536,295,000 1,716,523,000 180,228,000 KABID DALDUKKB

JUMLAH PAGU

9

Pengalihan Pagu Belanja

Modal sebesar Rp.

282,035,850 ke Keg.

Peningkatan Kualitas

Keluarga untuk mendukung

Implementasi Perda No

5/2018 tentang

Pembangunan Ketahanan

Keluarga

KETERANGAN

9

KETERANGAN

9

KETERANGAN