RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA) 2019...Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8...

42
RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA) 2019 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MOJOKERTO

Transcript of RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA) 2019...Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8...

  • RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA) 2019

    DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

    KOTA MOJOKERTO

  • 1

    DAFTAR ISI

    BAB I PENDAHULUAN .............................................................................................. 2

    1.1. Latar Belakang................................................................................................ 2

    1.2. Landasan Hukum ............................................................................................ 3

    1.3. Maksud dan Tujuan ........................................................................................ 5

    1.4. Sistematika Penulisan ..................................................................................... 6

    BAB II HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN 2017 ............................................. 7

    2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017 dan Capaian Renstra SKPD 7

    2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ............................................................... 222

    2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ....................... 255

    2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ............................. 255

    BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.................................. 277

    3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ..................................................... 277

    3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ............................................................... 288

    3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN ...................................................................... 288

    BAB IV PENUTUP .................................................................................................. 411

  • 2

    BAB I

    PENDAHULUAN

    1.1 Latar Belakang

    Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan

    Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kota

    Mojokerto menetapkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016

    tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto. Sebelumnya, aturan

    tentang perangkat daerah (dinas) termaktub dalam Perda Kota Mojokerto

    Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota

    Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dinas-Dinas Kota

    Mojokerto. Ketentuan pada pasal 2 Perda ini menyebutkan tentang dinas –

    dinas di Kota Mojokerto, yang salah satunya adalah Dinas Perhubungan,

    Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo).

    Dengan adanya Perda Nomor 8 Tahun 2016 maka dibentuklah perangkat

    daerah baru yang salah satunya adalah pemisahan Dishubkominfo menjadi dua

    dinas, yakni Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi dan Informatika. Dinas

    Komunikasi dan Informatika merupakan organisasi perangkat daerah (OPD)

    dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan

    Walikota Mojokerto Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

    Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan

    Informatika Kota Mojokerto.

    Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

    Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

    tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

    Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Rencana Kerja (RENJA)

    Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 ini disusun dengan dengan

    tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota

    Mojokerto Tahun 2019. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan

    Informatika (Kominfo) Tahun 2019 adalah rencana kerja tahunan yang

    merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah

    direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas

    Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto.

    Dalam konteks perencanaan pembangunan, Dinas Kominfo Kota

    Mojokerto dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang

    ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, serta

  • 3

    melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Disisi lain, dalam era globalisasi

    Dinas Kominfo dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu

    perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan

    kemakmuran rakyat.

    Rencana Kerja (Renja) Dinas Kominfo Tahun 2019 merupakan dokumen

    perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memuat kebijakan

    dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan

    Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

    Mojokerto Tahun Anggaran 2019. Selain itu, dokumen Renja ini digunakan

    untuk me-review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan

    perkiraan capaian tahun berjalan. Diharapkan dalam pelaksanaan

    program/kegiatan terwujud sinergitas dan sinkronisasi antar dokumen

    perencanaan.

    1.2 Landasan Hukum

    Peraturan perundang-undangan yang melandasi Penyusunan Rencana

    Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Tahun 2019 ini

    adalah sebagai berikut :

    1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

    2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

    Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

    2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

    Nomor 4421);

    3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

    sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

    Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

    Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

    4. Undang-undang nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

    jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara

  • 4

    Republik Indonesia Nomor 4700);

    5. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pemerintahan

    Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia tahun 2005 Nomor 140,

    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

    6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

    Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan

    Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 4737);

    7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

    Keuangan Negara/Daerah;

    8. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

    Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 89,

    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

    9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

    Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubik

    Indonesai Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 4815);

    10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

    Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

    Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

    2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

    Nomor 4871);

    11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

    perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006

    tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

    12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

    pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

    Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

    Rencana Pembangunan Daerah;

    13. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang

    Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur;

    14. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang

    Rencan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa

    Timur Tahun 2005-2025;

    15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang

    Rencana Pembangunan Jangka Rencana Pembangunan Jangka

    Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;

  • 5

    16. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2009 tentang

    Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota

    Mojokerto Tahun 2005-2025;

    17. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2014 tentang

    Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

    Mojokerto Tahun 2014-2019;

    18. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang

    Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto

    19. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 73 Tahun 2016 tentang

    Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja

    Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto.

    1.3 Maksud dan Tujuan

    Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan

    Informatika Kota Mojokerto Tahun 2019 adalah untuk menjadi pedoman dan

    acuan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka penyelenggaraan

    pemerintahan dan pembangunan Tahun 2019 sesuai dengan tugas pokok dan

    fungsinya.

    Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi

    dan Informatika Kota Mojokerto adalah sebagai berikut:

    1. Menetapkan program dan indikator kegiatan dalam melaksanakan tugas

    pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto

    tahun 2019;

    2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran

    (RKA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Tahun 2019;

    3. Mewujudkan sinergitas antar unit kerja di Lingkungan Dinas Komunikasi

    dan Informatika Kota Mojokerto dan pemangku kepentingan lainnya

    tentang program dan kegiatan Tahun 2019;

    4. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi rencana

    pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto baik

    tahunan maupun lima tahunan;

    5. Mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan dalam satu tahun

    secara efektif dan efisien;

  • 6

    1.4 Sistematika Penulisan Renja SKPD Tahun 2019

    Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019

    disusun dengan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

    BAB I PENDAHULUAN

    1.1. Latar Belakang

    1.2. Landasan Hukum

    1.3. Maksud dan Tujuan

    1.4. Sistematika Penulisan

    BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN

    LALU

    2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan capaian

    Renstra Perangkat Daerah

    2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

    2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

    2.4. Review Terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah

    2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

    BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

    3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

    3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

    3.3. Program dan Kegiatan

    BAB IV PENUTUP

  • 7

    BAB II

    EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

    BAB II

    HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN 2017

    2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017 dan Capaian Renstra SKPD

    Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Mojokerto merupakan Organisasi

    Perangkat Daerah baru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8

    Tahun 2016 tentang pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto dan

    Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

    Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan

    Informatika Kota Mojokerto. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas

    Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto pada tahun 2017 adalah sebagai

    berikut:

    PROGRAM

    Program – program yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika

    Kota Mojokerto pada Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

    1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

    Keuangan

    4. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

    5. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

    6. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

    7. Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah

    KEGIATAN

    Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika

    Kota Mojokerto pada tahun 2017 adalah sebagai berikut.

    1. Penyediaan jasa surat menyurat

    2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

    3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

    4. Penyediaan jasa administrasi keuangan

    5. Penyediaan jasa kebersihan kantor

    6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

    7. Penyediaan alat tulis kantor

    8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

  • 8

    9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

    10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

    11. Penyediaan peralatan rumah tangga

    12. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

    13. Penyediaan bahan logistik kantor

    14. Penyediaan makanan dan minuman

    15. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

    16. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

    17. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

    18. Pengadaan Komputer dan kelengkapanya

    19. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

    20. Penyusunan laporan capaian kinerj dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

    21. Penyusunan RENJA dan RKA SKPD

    22. Penyusunan Daerah Dalam Angka

    23. Penyusunan ICOR dan ILOR

    24. Penyusunan Indeks Gini

    25. Penyusunan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)

    26. Penyusunan Proksi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tingkat Kelurahan

    27. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

    28. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

    29. Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi

    30. Program Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi

    Publik

    31. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Melalui Pembangunan Telecenter

    32. Penyelenggaraan LPSE

    33. Penyediaan Layanan Hosting dan Colocation

    34. Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan TIK

    35. Optimalisasi Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan Masyarakat

    melalui Media

    36. Pengamanan Data Informasi dan Persandian

    37. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

    38. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Cetak dan Elektronik

    39. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Luar Ruang

    40. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Tatap Muka dan

    Mobile

  • 9

    Adapun evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun lalu

    dijelaskan sebagai berikut:

    1. Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto mempunyai

    tugas di bidang administrasi dan mendukung kelancaran tugas perkantoran.

    Dalam menjalankan tugas tersebut, sekretaiat melaksanakan 21 kegiatan:

    1. Penyediaan jasa surat menyurat

    2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

    3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

    dinas/operasional

    4. Penyediaan jasa administrasi keuangan

    5. Penyediaan jasa kebersihan kantor

    6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

    7. Penyediaan alat tulis kantor

    8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

    9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

    10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

    11. Penyediaan peralatan rumah tangga

    12. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

    13. Penyediaan bahan logistik kantor

    14. Penyediaan makanan dan minuman

    15. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

    16. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

    17. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

    18. Pengadaan Komputer dan kelengkapanya

    19. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

    20. Penyusunan laporan capaian kinerj dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

    21. Penyusunan RENJA dan RKA SKPD

    1) Input : Dana Rp. 965.194.050,- realisasi sebesar Rp. 719.445.891,-

    (74,54%)

    2). Output dari kegiatan tersebut di atas adalah terkait dengan kegiatan

    administrasi dan dukungan sarana prasaran perkantoran.

    2. Bidang Pelayanan Informasi dan Komunikasi

    1. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

    1). Input : Dana Rp. 104.520.000,- realisasi sebesar Rp. 93.381.600,-

    (89,34%)

  • 10

    2). Output : Jumlah kegiatan pembinaan dan pelatihan Kelompok

    Informasi Masyarakat (KIM) sebanyak 4 kegiatan, yang terdiri dari

    Gelar Produk KIM, Pembinaan Anjangsana Kelompok Informasi

    Masyarakat, Pekan Kelompok Informasi Masyarakat, dan Pelatihan

    bagi Anggota KIM, realisasi 4 kegiatan.

    2. Program Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi

    Publik

    1). Input : Dana Rp. 186.051.250,- realisasi sebesar Rp. 166.470.250,-

    (89,48%)

    2). Output : Jumlah peserta pembinaan keterbukaan informasi publik

    yakni sebanyak 85 orang dari OPD di lingkungan Pemerintah Kota

    Mojokerto selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

    (PPID) pembantu, realisasi 85 orang.

    3. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Melalui Pembangunan Telecenter

    1). Input : Dana Rp. 114.000.000,- realisasi sebesar Rp. 105.361.595,-

    (92,42%)

    2). Output : Jumlah bulan pembayaran honorarium pengelola telecenter

    yang dilaksanakan tepat waktu selama 12 bulan.

    4. Optimalisasi Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan

    Masyarakat melalui Media

    1). Input : Dana Rp. 108.400.000,- realisasi sebesar Rp. 107.092.533,-

    (98,79%)

    2). Output : Jumlah bulan pembayaran honorarium operator website

    yang dilaksanakan tepat waktu yakni selama 10 bulan, realisasi 10

    bulan.

    5. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Cetak dan

    Elektronik

    1). Input : Dana Rp. 708.184.600,- realisasi sebesar Rp. 641.809.600,-

    (90,63%)

    2). Output : Jumlah edisi Tabloid Palapa sebanyak 48 edisi (masing -

    masing edisi 1000 eksemplar) jumlah hari siaran Radio Gema FM

    sebanyak 365 hari, realisasi 48 edisi (1000 eksemplar) dan hari

    siaran sebanyak 365 hari.

    6. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Luar Ruang

    1). Input : Dana Rp. 245.308.200,- realisasi sebesar Rp. 226.248.200,-

    (92,23%)

  • 11

    2). Output : Jumlah kegiatan diseminasi informasi melalui media luar

    ruang (Pawai pembangunan) sebanyak 1 kegiatan, realisasi 1

    kegiatan

    7. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Tatap Muka

    dan Mobile

    1). Input : Dana Rp. 245.308.200,- realisasi sebesar Rp. 226.248.200,-

    (92,23%)

    2). Output : Jumlah kegiatan dialog interaktif antara Walikota Mojokerto

    beserta jajarannya dengan masyarakat Kota Mojokerto sebanyak 18

    kegiatan, realisasi 14 kegiatan.

    3. Bidang Aplikasi dan Infrastruktur Informatika

    1. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

    1). Input : Dana Rp. 1.367.630.400,- realisasi sebesar Rp.

    1.298.013.225,- (94,91%)

    2). Output : Jumlah titik jaringan (internet) yang terpasang baik di unit

    kerja pemerintah Kota Mojokerto maupun di tempat umum yakni

    sejumlah 105 titik, realisasi 105 titik.

    2. Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi

    1). Input : Dana Rp. 17.997.700,- realisasi sebesar Rp. 17.802.700,-

    (98,92%)

    2). Output : Jumlah pemberian rekomendasi terkait pendirian menara

    telekomunikasi di Kota Mojokerto 4 rekomendasi, realisasi 2

    rekomendasi.

    3. Penyelenggaraan LPSE

    1). Input : Dana Rp. 280.279.300,- realisasi sebesar Rp. 257.719.375,-

    (91,95%)

    2). Output : Jumlah layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) yang

    berjalan lancar dan aman yakni sebanyak 130 layanan, realisasi 109

    layanan.

    4. Penyediaan Layanan Hosting dan Colocation

    1) Input : Dana Rp. 182.487.500,- realisasi sebesar Rp. 170.003.624,-

    (93,16%)

    2) Output : Jumlah layanan aplikasi yang terintegrasi di lingkungan

    pemerintah kota Mojokerto yakni sebanyak 6 layanan, realisasi 5 layanan.

    5. Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan TIK

    1) Input : Dana Rp. 165.666.000,- realisasi sebesar Rp. 161.578.942,-

    (97,53%)

    2) Output : Presentase titik jaringan yang terpelihara dengan baik sebesar

  • 12

    95 %, realisasi 95%.

    3) Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

    1) Input : Dana Rp. 72.118.000,- realisasi sebesar Rp. 66.332.600,-

    (91,98%)

    2) Output : Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan yakni sebanyak 60

    orang, realisasi 60 orang.

    4. Bidang Persandian dan Data Statistik

    1) Penyusunan Daerah Dalam Angka

    1) Input : Dana Rp. 119.045.000,- realisasi sebesar Rp. 117.526.600,-

    (98,72%)

    2) Output : Jumlah buku statistik Kota Mojokerto dalam angka sebanyak

    80 Buku, realisasi 80 buku.

    2) Penyusunan ICOR dan ILOR

    1) Input : Dana Rp. 123.240.000,- realisasi sebesar Rp. 121.252.000,-

    (98,39%)

    2) Output : Jumlah buku ICOR dan ILOR sebanyak 70 buku, realisasi

    70 buku.

    3) Penyusunan Indeks Gini

    1) Input : Dana Rp. 107.990.500,- realisasi sebesar Rp. 105.742.500,-

    (97,92%)

    2) Output : Jumlah buku analisa data statistik tentang ketimpangan

    distribusi pendapatan penduduk dengan alat ukur indeks gini

    sebanyak 70 buku, realisasi 70 buku.

    4) Penyusunan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)

    1) Input : Dana Rp. 109.620.000,- realisasi sebesar Rp. 109.557.000,-

    (99,94%)

    2) Output : Jumlah buku indeks Kemahalan konstruksi (IKK) sebanyak

    60 buku, realisasi 60 buku.

    5) Penyusunan Proksi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tingkat

    Kelurahan

    1) Input : Dana Rp. 104.100.600,- realisasi sebesar Rp. 102.586.200,-

    (98,55%)

    2) Output : Jumlah Buku Proksi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tingkat

    kelurahan sebanyak 60 buku, realisasi 60 buku.

    6) Pengamanan Data Informasi dan Persandian

    1) Input : Dana Rp. 103.643.200,- realisasi sebesar Rp. 92.444.300,- (89,19%)

    2) Output : Jumlah SKPD yang memperoleh informasi tentang persandian

    yakni sebanyak 36 SKPD, pemerintah, pengembangan organisasi, dan

    pengembangan teknologi, realisasi 36 SKPD.

  • 13

    Tabel 1

    Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

    Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018

    Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika

    Kode

    Program/Kegiatan

    Indikator Kinerja

    Program (Outcome) /

    Kegiatan (Output) Renstra

    Target Kinerja

    Capaian Program Renstra 2017- 2019

    Realisasi Target Kinerja

    Hasil (s/d 2017)

    Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu

    (2017)

    Target Kinerja (2018)

    Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra

    (s/d 2018)

    Target (2017)

    Realisasi

    (2017)

    Tingkat

    Realisasi (%)

    Realisasi capaian

    program/kegia tan (s/d Tahun

    2018)

    Tingkat realisasi Target

    Renstra (%)

    1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

    Urusan Rutin

    2.10.2.10.1. 01

    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    2.10.2.10.1. 01.01.01

    Penyediaan Jasa Surat Menyurat

    Jumlah bulan pembayaran uang lembur layanan administrasi keuangan dan perkantoran

    12 bulan 12 bulan

    12 bulan 12 bulan 100% 0 bulan 0 bulan 0 %

  • 14

    1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

    2.10.2.10.1. 01.02

    Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

    Jumlah bulan pembayaran rekening listrik dan telepon

    12 bln - 12 bln 12 bln 100% 12 bln 12 bln 100%

    2.10.2.10.1. 01.06

    Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

    Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara

    5 unit/thn

    - 2 unit/thn 2 unit/thn 100% 5 unit/thn 5 unit/tahun 100%

    2.10.2.10.1. 01.07

    Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

    Jumlah PNS Penerima Honor Pengelola Keuangan

    300 orang/tah

    un

    - 300 orang/tah

    un

    300 orang/tah

    un

    100% 300 orang/tah

    un

    300 orang/tahun

    100%

    2.10.2.10.1. 01.08

    Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

    Jumlah Cleaning Service dan Sopir yang diberi gaji setiap bulan

    7 Orang/bln

    - 1 Orang/bln

    1 Orang/bln

    0% 4 Orang/bln

    4 Orang/bln 100%

    2.10.2.10.1. 01.09

    Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

    Jumlah bulan ketersediaan alat kantor yang dipelihara

    12 bulan

    - 12 bulan

    12 bulan

    100% 12 bulan

    12 bulan 100%

    2.10.2.10.1. 01.10

    Penyediaan Alat Tulis Kantor

    Jumlah bulan ketersediaan ATK sesuai kebutuhan

    12 bulan - 12 bulan

    12 bulan

    100% 12 bulan

    12 bulan 100%

    2.10.2.10.1. 01.01.11

    2.10.2.10.1. 01.12

    Kode

    Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

    Jumlah alat rumah tangga yang dibutuhkan

    22 jenis - 22 jenis 22 jenis 100% 22 jenis 22 jenis 40%

    Program/Kegiatan

    Indikator Kinerja

    Program (Outcome) /

    Kegiatan (Output) Renstra

    Target Kinerja

    Capaian Program Renstra

    Realisasi Target Kinerja

    Hasil (s/d 2014)

    Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu

    (2015)

    Target Kinerja (2016)

    Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra

    (s/d 2016)

    Realisasi Tingkat

    Target (2015)

    Realisasi (2015)

    Tingkat Realisasi

    (%)

    capaian program/kegia tan (s/d Tahun

    realisasi Target

    Renstra 2016) (%)

    1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

    2.10.2.10.1. Penyediaan Bahan Jumlah surat 7 jenis - 7 jenis 7 jenis 100% 7 jenis 7 jenis 40%

    Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

    Jumlah bulan ketersediaan barang cetakan dan penggadaan kantor

    12 bulan - 12 bulan

    12 bulan

    100% 12 bulan

    12 bulan 100%

  • 15

    1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

    2.10.2.10.1. 01.12

    Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

    Jumlah bulan ketersediaan komponen instalasi listrik dan bangunan kantor yang sesuai kebutuhan

    12 bulan - 12 bulan

    12 bulan

    100% 12 bulan

    12 bulan 100%

    2.10.2.10.1. 01.12

    Penyediaan Peralatan rumah tangga

    Jumlah bulan ketersediaan alat rumah tangga yang dibutuhkan

    12 bulan - 12 bulan

    12 bulan

    100% 12 bulan

    12 bulan 100%

    2.10.2.10.1. 01.15

    Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

    Jumlah bulan ketersediaan surat kabar, majalah dan display iklan yang terpenuhi

    12 bulan - 12 bulan

    12 bulan

    100% 12 bulan

    12 bulan 100%

    2.10.2.10.1. 01.16

    Penyediaan bahan logistik kantor

    Jumlah bulan ketersediaan bahan logistic kantor sesuai kebutuhan

    12 bulan - 12 bulan

    12 bulan

    100% 12 bulan

    12 bulan 100%

    2.10.2.10.1. 01.17

    Penyediaan makanan dan minuman

    Jumlah bulan ketersediaan makanan dan minuman rapat/tamu

    12 bulan - 12 bulan

    12 bulan

    100% 12 bulan

    12 bulan 100%

  • 16

    1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

    2.10.2.10.1. 01.18

    Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

    Jumlah bulan perjalanan dinas luar daerah dalam setahun

    12 bulan - 12 bulan

    12 bulan

    100% 12 bulan

    12 bulan 100%

    2.10.2.10.1. 02

    Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    2.10.2.10.1. 02.07

    Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

    Jumlah perlengkapan gedung kantor

    30 unit - 12 unit

    12 unit 100% 9 unit 9 unit 100%

    2.10.2.10.1. 02.10

    Pengadaan Mebeleur Jumlah meubelair kantor

    66 unit - 0 unit 0 unit 0% 33 unit 33 unit 100%

    2.10.2.10.1. 02.11

    Pengadaan Komputer dan Kelengkapannya

    Jumlah Komputer dan kelengkapannya yang terpenuhi

    44 unit - 5 unit 5 unit 0% 16 unit 16 unit 100%

    2.10.2.10.1. 02.22

    Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

    Jumlah gedung terpelihara

    1 gedung - 1 gedung 1 gedung 100 % 1 gedung 1 gedung 100 %

  • 17

    1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

    2.10.2.10.1. 03

    Program Peningkatan Disiplin Aparatur

    2.10.2.10.1. 03.05

    Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

    Jumlah pakaian khas yang dibutuhkan untuk seluruh pegawai Diskominfo Kota Mojokerto

    1 kegiatan - 0 kegiatan 0 kegiatan 0% 1 kegiatan 1 kegiatan 100%

    2.10.2.10.1. 06

    Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

    2.10.2.10.1. 06.01

    Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

    Jumlah dokumen laporan kinerja

    4 dokumen

    - 3 dokumen

    3 dokumen

    100% 4 dokumen

    4 dokumen 100%

    2.10.2.10.1. 06.09

    Penyusunan RENJA dan RKA SKPD

    Jumlah dokumen perencanaan tahunan

    4 dokumen

    - 4 dokumen

    4 Dokumen

    100% 4 Dokumen

    4 Dokumen

    100%

    2.10.2.10.1. 06.10

    Penyusunan Profil SKPD

    Jumlah dokumen profil SKPD

    1 dokumen

    - 0 dokumen

    0 dokumen

    0% 0 dokumen

    0 dokumen

    100%

    2.10.2.10.1. 06.12

    Penyusunan SOP SKPD

    Jumlah dokumen SOP SKPD

    1 dokumen

    - 0 dokumen

    0 Dokumen

    0% 0 dokumen

    0 dokumen

    0%

    2.10.2.10.1. 06.13

    Penyusunan SPM SKPD

    Jumlah dokumen SPM SKPD

    1 dokumen

    - 0 dokumen

    0 Dokumen

    0% 1 dokumen

    1 dokumen

    100%

  • 18

    1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

    URUSAN PRIORITAS

    2.10.2.10.1. 15

    Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

    2.10.2.10.1. 15.02

    Pembinaan dan pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

    Jumlah titik jaringan di unit kerja dan tempat umum

    133 titik - 105 titik 105 titik 100% 25 titik 25 titik 100%

    2.10.2.10.1. 15.03

    Pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi

    Jumlah kegiatan pembinaan dan pelatihan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

    4 kegiatan

    - 4 kegiatan 4 kegiatan 100% 4 kegiatan 4 kegiatan 100%

    2.10.2.10.1. 15.09

    Program Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik

    Jumlah peserta pembinaan keterbukaan informasi publik

    85 orang - 85 orang 85 orang 100% 85 orang 85 orang 100%

    2.10.2.10.1. 15.10

    Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Melalui Pembangunan Telecenter

    Jumlah peserta sosialisasi pemanfaatan telecenter

    500 orang

    - 500 orang

    500 orang

    100% 500 orang

    500 orang

    100%

    2.10.2.10.1. 15.11

    Penyelenggaraan LPSE Jumlah layanan LPSE yang berjalan lancar

    170 layanan

    - 109 layanan

    109 layanan

    100% 120 layanan

    120 layanan 100 %

  • 19

    1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

    2.10.2.10.1. 15.12

    Penyediaan Layanan Hosting dan Colocation

    Jumlah layanan Aplikasi yang terintegrasi

    15 aplikasi

    - 6 aplikasi 5 aplikasi

    84% 4 aplikasi

    4 aplikasi 100%

    2.10.2.10.1. 15.13

    Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan TIK

    Presentase titik jaringan terpeliharan dengan baik

    95 % - 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % 95 %

    2.10.2.10.1. 15.14

    Optimalisasi Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan Masyarakat Melalui Media

    Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

    100% - 0% 0% 0% 100% 0% 0%

    2.10.2.10.1. 15.15

    Pengamanan Data Informasi dan Persandian

    Pemahaman apartur yang telah mengikuti sosialisasi persandian

    36 SKPD - 36 SKPD 36 SKPD 100% 36 SKPD 36 SKPD 100%

    2.10.2.10.1. 17

    Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

    2.10.2.10.1. 17.01

    Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

    Jumlah peserta pelatihan yang terampil mengoperasikan Aplikasi komputer dan internet

    60 orang

    - 60 orang

    60 orang

    100% 60 orang

    60 orang

    100%

  • 20

    1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

    2.10.2.10.1. 18

    Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media

    2.10.2.10.1. 18.04

    Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Cetak dan Elektronik

    Jumlah cetak tabloid palapa

    48 edisi - 48 edisi 48 edisi 100% 36 edisi 36 edisi 100%

    2.10.2.10.1. 18.05

    Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Luar Ruang

    Pawai pembangunan, Pertura, Pameran foto Pembangunan, Musik Islami

    6 kegiatan

    - 1 kegiatan 1 kegiatan

    100% 1 kegiatan

    1 kegiatan 100%

    2.10.2.10.1. 18.06

    Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Tatap Muka dan Mobile

    Dialog Interaktif Masyarakat

    18 kegiatan

    - 18 kegiatan

    14 kegiatan

    78% 18 kegiatan

    18 kegiatan 0%

    2.14.2.10.1. 15

    Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah

    2.14.2.10.1. 15.05

    Penyusunan Daerah Dalam Angka

    Jumlah buku statistik Kota Mojokerto dalam angka

    90 buku - 80 buku 80 buku 100% 60 buku 60 buku 100%

    2.14.2.10.1. 15.06

    Penyusunan ICOR dan ILOR

    Jumlah buku ICOR dan ILOR

    80 buku - 70 buku 70 buku 100% 60 buku 60 buku 100%

  • 21

    1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

    2.14.2.10.1. 15.08

    Penyusunan Indeks Gini

    Jumlah buku kajian analisa data statistic adanya ketimpangan distribusi pendapatan penduduk dengan alat ukur indeks gini

    80 buku - 70 buku 70 buku 100% 60 buku 60 buku 100%

    2.14.2.10.1. 15.09

    Penyusunan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)

    Jumlah buku Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)

    80 buku - 60 buku 60 buku 100% 60 buku 60 buku 100%

    2.14.2.10.1. 15.10

    Penyusunan Proksi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tingkat Kelurahan

    Jumlah Buku Proisi Indeks pembangunan manusia (IPM) tingkat kelurahan

    80 buku - 60 buku 60 buku 100% 0 buku 0 buku 0%

  • 22

    2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

    Tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi

    Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016

    Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto, Dinas Komunikasi

    dan Informatika Kota Mojokerto merupakan Dinas tipe B yang

    menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika,

    urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang

    statistik. Pelaksanaan peraturan daerah tersebut dituangkan dalam Peraturan

    Walikota Mojokerto Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan

    Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan

    Informatika Kota Mojokerto.

    Dinas Komunikasi dan lnformatika mempunyai tugas pokok

    melaksanakan penyelenggaraan urusan Komunikasi dan informatika, urusan

    Persandian, dan urusan statistik. Untuk melaksanakan tugas pokok

    sebagaimana pada dimaksud, Dinas Komunikasi dan lnformatika

    menyelenggarakan fungsi:

    a. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah kota ;

    b. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat

    dan sub domain di lingkup Pemerintah Kota;

    c. Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Kota ;

    d. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah

    Kota;

    e. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah

    f. Penyelenggaraan statistik sektoral;

    g. Memberikan rekomendasi perizinan di bidang komunikasi dan informatika

    h. Pelaksanaan SPP dan SOP;

    i. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan

    j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas

    dan fungsinya.

    Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto,

    terdiri atas:

    Adapun susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan lnformatika terdiri atas:

    a. Kepala;

    b. Sekretariat, yang terdiri atas:

    1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan;

    2) Subbagian Umum dan Kepegawaian

  • 23

    c. Bidang Pelayanan lnformasi dan Komunikasi terdiri atas :

    1) Seksi Diseminasi lnformasi Publik ;

    2) Seksi pengaduan dan pemberdayaan Masyarakat

    d. Bidang Aplikasi dan lnfrastruktur lnformatika terdiri atas :

    1) Seksi Aplikasi dan LPSE ;

    2) Seksi lnfrastruktur lnformatika;

    e. Bidang Persandian dan data statistik, terdiri dari :

    1) Seksi Persandian

    2) Seksi Data statistik;

    f. Kelompok Jabatan Fungsional

    Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

    Kota Mojokerto

    KEPALA DINAS

    SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

    SEKRETARIAT

    SUB BAGIAN UMUM DA

    KEPEGAWAIAN

    KELOMPOK JABATAN

    FUNGSIONAL

    BIDANG PELAYANAN

    INFORMASI DAN KOMUNIKASI

    BIDANG APLIKASI DAN

    INFRASTRUKTUR INFORMATIKA

    BIDANG PERSANDIAN

    DAN DATA STATISTIK

    SEKSI DISEMINASI INFORMASI

    PUBLIK

    SEKSI PENGADUAN DAN PEMBERDAYAAN

    MASYARAKAT

    SEKSI APLIKASI DAN LAYANAN PENGADUAN

    SECARA ELEKTRONIK

    SEKSI INFRASTRUKTUR

    INFORMATIKA

    SEKSI PERSANDIAN

    SEKSI DATA STATISTIK

  • 24

    Tabel 2

    Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

    Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto

    No Indikator SPM/ standar

    nasional IKK

    Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian

    Proyeksi

    Catatan Analisis Tahun

    2016

    Tahun

    2017

    Tahun

    2018

    Tahun

    2019

    Tahun

    2016

    Tahun

    2017

    Tahun

    2018

    Tahun

    2019

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

    1 Jumlah Layanan Aplikasi Terintegrasi

    0 6 4 4 0 5 4 4

    2 Survey Kepuasan Masyarakat

    0 80 80 85 0 68,3 80 85

  • 25

    2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

    Berkaitan dengan penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi

    dan Informatika maka terdapat isu-isu penting yang berasal dari internal

    maupun eksternal SKPD, antara lain:

    1. Peningkatan infrastruktur TIK;

    2. Peningkatan layanan Informasi masyarakat;

    3. Penyelengaraan akses informasi gratis dan merata;

    4. Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informatika

    Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan perangkat daerah

    antara lain:

    1. Titik jaringan internet masih belum mencakup seluruh tempat – tempat

    strategis dan fasilitas publik

    2. Adanya kendala dalam pengintegrasian aplikasi yang ada di masing –

    masing SKPD

    3. Kurangnya keahlian dan kinerja pegawai pengelola teknologi informasi dan

    komunikasi (TIK)

    4. Perubahan nomenklatur dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

    Informatika menjadi dua dinas yang berbeda yakni Dinas Perhubungan dan

    Dinas Komunikasi dan Informatika membawa implikasi dalam pelaksanaan

    program dan kegiatan, utamanya terkait dengan komposisi SDM dan

    anggaran serta realisasi kinerja tahun 2017.

    2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

    Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2019 ini juga

    menampung kegiatan hasil usulan dari masyarakat yang berasal mekanisme

    Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Mojokerto.

    Adapun usulan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

  • 26

    Tabel 3

    Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

    Tahun 2019

    Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

    No Program/ Kegiatan

    Lokasi Indikator Kinerja

    Besaran/ Volume

    Anggaran

    1. Saluran Wifi Kelurahan Gedongan, Kecamatan Magersari

    2 Titik Rp. 1.208.958

    2 Pelatihan Komputer

    Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajuritkulon

    33 Orang Rp. 49.500.000,-

    3. Saluran Wifi Cakarayam, Kelurahan Mentikan

    2 Titik Rp. 1.208.958

    4. Kampung CCTV Kelurahan Magersari

    80 Titik Rp. 800.000.000,-

  • 27

    BAB III

    TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

    3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

    Arah kebijakan umum Nasional bidang komunikasi dan informatika

    sebagai berikut :

    1. Penyusunan kebijakan dan regulasi demi terciptanya penggunaan dan

    pemanfaatan sumber daya komunikasi dan informatika

    (telekomunikasi, media, dan informatika);

    2. Perwujudan penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang efektif

    dan efisien dengan menggunakan sumber daya seoptimal mungkin,

    mewujudkan iklim persaingan sehat, memenuhi standar kualitas

    pelayanan prima.

    3. Penciptaan sumber daya manusia unggul yang mampu menjadi tenaga

    ahli dan tenaga terampil untuk mengisi lapangan kerja dibidang

    komunikasi dan informatika.

    4. Penciptaan sumber daya manusia unggul yang mampu menjadi tenaga

    ahli dan tenaga terampil untuk mengisi lapangan kerja dibidang

    komunikasi

    Prioritas Pembangunan Nasional Bidang Komunikasi dan

    Informatika

    1. Program prioritas pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan

    informatika, melalui penguatan sarana dan prasarana komunikasi dan

    ninformatika seperti sektor pos, sektor telekomunikasi, sector

    penyiaran, sektor aplikasi dan sektor informasi publik dengan

    memperhatikan kecenderungan konvergensi antar sektor. Mendorong

    terjadinya sharing / pemakaian bersama sumber daya, sarana dan

    prasarana komunikasi dan informatika dengan seperangkat kebijakan

    dan regulasi.

    2. Program prioritas penyelenggaraan pos dan informatika, melalui

    penguatan infrastruktur , layanan, dan kandunghan informasi, serta

    menjangkjau seluruh pelosok. Selain itu juga diarahkan pada

    penguatan kapabiklitas masyarakat melalui pengembangan TIK

    berbasis lokal, peningkatan e-literacy masyarakat, pembentukan

    komunitas informasi masyarakat (KIM) yang secara aktif menggali,

    mengolah, dan menyebarkan informasi secara bertanggungjawab,

  • 28

    pembangunan desa informatif (information villages).

    3. Program prioritas Aplikasi Informatika, melalui pengembangan aplikasi

    telematika yang dapat menciptakan partisipasi, transparanmsi dan

    akuntabilitas kepada masyarakat, yaitu pengembangan sistem layanan

    kepemerintahan (e-government) yang terintegrasi dan memiliki

    interoperabilitas yang mampu menciptakan sistem e-government

    nasional, sekaligus bermanfaat bagi masyarakat dalam memperoleh

    layanan publik.

    4. Program prioritas pengembangan informasi dan komunikasi publik,

    melalui penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi

    dilaksanakan oileh pemerintah yang secara aktif mengumpulkan

    informasi bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat.

    Menyebarkan informasi bermanfaat secara merata kepada seluruh

    elemen masyarakat.

    5. Program prioritas penelitian dan pengembangan SDM Kominfo, melalui

    penelitian dan pengembangan aspek aspek regulasi, teknologi dan

    pasar.

    3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

    Tujuan pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto

    tercantum dalam Renstra SKPD dan selanjutnya menjadi acuan dalam

    penyusunan Renja SKPD, yaitu :

    Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)

    dan Bersih (Good Government)

    Sasaran Pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto

    adalah sebagai berikut :

    Birokrasi Yang Bersih Melayani dan Akuntabel

    3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

    Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu

    untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi

    pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna

    mencapai sasaran tertentu.

    Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan

  • 29

    program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto adalah

    sebagai berikut :

    1. Pencapaian visi Kepala Daerah, yaitu mewujudkan Kota Mojokerto

    sebagai service city yang maju, sehat, cerdas, sejahtera dan bermoral;

    2. Pencapaian SPM, yaitu Standar Pelayanan Minimal baik di bidang

    Perhubungan dan Komunikasi dan Informatika yang mengacu pada

    Permenkominfo Nomor: 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 seperti yang telah

    diuraikan diatas;

    REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN

    Sejalan dengan Visi Kota Mojokerto Tahun 2014 – 2019 yaitu

    “ Terwujudnya Kota Mojokerto sebagai Service City yang Maju, Sehat, Cerdas,

    Sejahtera dan bermoral” dan sesuai dengan visi Dinas Komunikasi dan

    Informatika 2014 – 2019 yakni “Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan

    Komunikasi Dan Informatika Yang Berkualitas, Merata dan Akuntabel”, maka

    Dinas Komunikasi dan Inforamtika Kota Mojokerto merencanakan sejumlah

    program dan kegiatan.

    Untuk tahun 2019, jumlah program yang direncanakan secara keseluruhan

    ada 8 (delapan) Program dengan total kegiatan 42 (Empat Puluh Dua) kegiatan.

    Pagu Indikatif yang dibutuhkan untuk menjalankan seluruh program sebesar

    Rp. 9,693,844,150,- (Sembilan Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta

    Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Lima Puluh rupiah) yang

    berasal dari APBD Kota Mojokerto.

    Berikut adalah rangkaian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan

    beserta pagu indikatifnya:

    URUSAN RUTIN

    1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan pagu indikatif sebesar

    Rp. 1.084.862.800,-, dengan 15 kegiatan sebagai berikut:

    1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

    2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

    dinas/operasional

    3. Penyediaan jasa administrasi keuangan

    4. Penyediaan jasa kebersihan kantor

    5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

    6. Penyediaan alat tulis kantor

    7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

  • 30

    8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

    9. Penyediaan peralatan rumah tangga

    10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

    11. Penyediaan bahan logistik kantor

    12. Penyediaan makanan dan minuman

    13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

    2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan pagu indikatif

    sebesar Rp. 574.513.500,- dengan 5 (lima) kegiatan sebagai berikut::

    1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

    2. Pengadaan mebeler

    3. Pengadaan Komputer dan kelengkapanya

    4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

    5. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

    3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan pagu indikatif sebesar

    Rp. 24.180.000,- dengan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:

    1. Pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu

    4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

    Keuangan dengan pagu indikatif sebear Rp. 41.200.000,- dengan 5 (lima)

    kegiatan sebagai berikut:

    1. Penyusunan laporan capaian kinerj dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

    2. Penyusunan RENJA dan RKA SKPD

    3. Penyusunan Profil SKPD

    4. Penyusunan SOP SKPD

    5. Penyusunan SPM SKPD

    URUSAN PRIORITAS

    5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dengan

    pagu indikatif sebesar Rp. 5.669.700.000,- dengan 9 (sembilan) kegiatan

    sebagai berikut::

    1. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

    2. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan

    informasi

    3. Program Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan

    Informasi Publik

  • 31

    4. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Melalui Pembangunan

    Telecenter

    5. Penyelenggaraan LPSE

    6. Penyediaan Layanan Hosting dan Colocation

    7. Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan TIK

    8. Optimalisasi Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan

    Masyarakat melalui Media

    9. Pengamanan Data Informasi dan Persandian

    6. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

    dengan pagu indikatif sebesar Rp. 85.000.000,- dengan 1 (satu) kegiatan

    sebagai berikut:

    1. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

    7. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media,- dengan pagu indikatif

    sebesar Rp. 1.468.976.700,- dengan 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut:

    1. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Cetak dan

    Elektronik

    2. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Luar Ruang

    3. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Tatap Muka

    dan Mobile

    8. Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah

    1. Penyusunan Daerah Dalam Angka

    2. Penyusunan ICOR dan ILOR

    3. Penyusunan Indeks Gini

    4. Penyusunan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)

    5. Penyusunan Proksi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tingkat

    Kelurahan

  • 32

    Tabel 4

    Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020

    Kota Mojokerto

    Kode Urusan/Bid Urusan PemDa & Prog/Keg

    Indikator Kinerja Program/Kegiatan

    Rencana Tahun 2019

    Pagu Indikatif

    Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

    Lokasi Target

    Capaian Kinerja

    Kebutuha Dana/Pagu

    Indikatif

    Sumber Dana

    Catatan Penting

    Target Capaian Kinerja

    Kebutuha Dana/Pagu

    Indikatif

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

    URUSAN RUTIN

    0 0 21001 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    Persentase kecukupan administrasi perkantoran

    Kota Mojokerto

    100% 1,084,862,800 APBD 1,084,862,800 100%

    2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

    Jumlah rekening listrik, Telepon dan Internet kantor yang dibayarkan tepat waktu

    Kota Mojokerto

    12 bulan 220,000,000 APBD 220,000,000 12 bulan 220,000,000

    6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

    Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara

    Kota Mojokerto

    5 unit/tahun

    97,462,800 APBD 97,462,800 5 unit/tahun

    126,701,640

  • 33

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

    7 Penyediaan jasa administrasi keuangan

    Jumlah PNS Penerima honor pengelola keuangan

    Kota Mojokerto

    300 Org/bln

    300,000,000 APBD 300,000,000 300 Org/tahun

    320,000,000

    8 Penyediaan jasa kebersihan kantor

    Jumlah cleaning service, tenaga keamanan, dan sopir yang diberikan gaji setiap bulan

    Kota Mojokerto

    6 Org/bln 144,000,000 APBD 144,000,000 7 Org/bln 182,400,000

    9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

    Jumlah bulan kegiatan perbaikan peralatan kerja

    Kota Mojokerto

    12 bulan 30,000,000 APBD 30,000,000 12 bulan 33,000,000

    10 Penyediaan alat tulis kantor

    jumlah bulan ketersediaan ATK sesuai kebutuhan

    Kota Mojokerto

    12 bulan 18,000,000 APBD 18,000,000 12 bulan 21,600,000

    11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

    Jumlah bulan ketersediaan barang cetakan dan penggandaan sesuai kebutuhan

    Kota Mojokerto

    12 bulan 18,000,000 APBD 18,000,000 12 bulan 23,400,000

  • 34

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

    12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

    jumlah bulan ketersediaan komponen instalasi listrik dan bangunan kantor sesuai kebutuhan

    Kota Mojokerto

    12 bulan 12,000,000 APBD 12,000,000 12 bulan 16,800,000

    14 Penyediaan peralatan rumah tangga

    Jumlah bulan penyediaan alat rumah tangga

    Kota Mojokerto

    12 bulan 7,200,000 APBD 7,200,000 12 bulan 10,080,000

    15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

    jumlah bulan langganan surat kabar dan majalah serta ketersediaan buku bacaan dan display iklan

    Kota Mojokerto

    12 bulan 25,000,000 APBD 25,000,000 12 bulan 28,000,000

    16 Penyediaan bahan logistik kantor

    Jumlah bulan ketersediaan bahan pembersih

    Kota Mojokerto

    12 bulan 7,200,000 APBD 7,200,000 12 bulan 8,640,000

    17 Penyediaan makanan dan minuman

    jumlah bulan ketersediaan makanan dan minuman rapat/tamu dalam setahun

    Kota Mojokerto

    12 bulan 26,000,000 APBD 26,000,000 12 bulan 36,400,000

  • 35

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

    18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

    Jumlah perjalanan dinas luar daerah dalam setahun

    Kota Mojokerto

    12 bulan 180,000,000 APBD 180,000,000 12 bulan 240,000,000

    0 0 21001 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi

    Kota Mojokerto

    100% 574,513,500 APBD 574,513,500 100%

    7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

    jumlah perlengkapan gedung kantor

    Kota Mojokerto

    9 unit 65,575,500 APBD 65,575,500 10 unit 85,248,150

    10 Pengadaan mebeleur jumlah mebelair kantor

    Kota Mojokerto

    33 unit 97,585,500 APBD 97,585,500 8 unit 112,223,325

    11 Pengadaan Komputer dan Kelengkapannya

    jumlah komputer dan kelengkapannya terpenuhi

    Kota Mojokerto

    23 unit 208,692,000 APBD 208,692,000 25 unit 229,561,200

    22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

    jumlah gedung terpelihara

    Kota Mojokerto

    1 Gedung 120,248,000 APBD 120,248,000 1 Gedung 192,396,800

    42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

    Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi

    Kota Mojokerto

    1 Gedung 82,412,500 APBD 82,412,500 1 Gedung 156,583,750

    0 0 21001 3 Program peningkatan disiplin aparatur

    Persentase Menurunnya Pelanggaran Disiplin Aparatur

    Kota Mojokerto

    100% 24,180,000 APBD 24,180,000 100%

  • 36

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

    5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

    Jumlah pakaian khas yang tersedia untuk seluruh pegawai diskominfo kota mojokerto

    Kota Mojokerto

    1 kegiatan 24,180,000 APBD 24,180,000 1 kegiatan 40,348,000

    0 0 21001 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

    41,200,000 APBD 41,200,000 100%

    1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

    Jumlah dokumen laporan kinerja

    Kota Mojokerto

    4 Dokumen

    5,200,000 APBD 5,200,000 5 dokumen 7,800,000

    9 Penyusunan RENJA dan RKA SKPD

    jumlah dokumen perencanaan tahunan

    Kota Mojokerto

    4 Dokumen

    10,000,000 APBD 10,000,000 4 Dokumen

    10,000,000

    10 Penyusunan Profil SKPD

    Jumlah Dokumen profil SKPD

    Kota Mojokerto

    1 Dokumen

    10,000,000 APBD 10,000,000 1 Dokumen

    10,000,000

    12 Penyusunan SOP SKPD

    Jumlah dokumen SOP SKPD

    Kota Mojokerto

    1 Dokumen

    10,000,000 APBD 10,000,000 1 Dokumen

    10,000,000

    13 Penyusunan SPM SKPD

    jumlah dokumen SPM SKPD

    Kota Mojokerto

    1 Dokumen

    6,000,000 APBD 6,000,000 1 Dokumen

    6,600,000

    URUSAN PRIORITAS

    APBD

    2 210 21001 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

    5,861,700,000 APBD 5,861,700,000

  • 37

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

    2 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

    Jumlah titik jaringan yang tersedia di unit kerja dan tempat umum

    Kota Mojokerto

    119 Titik 1,850,000,000

    APBD 1,850,000,000

    119 titik 1,850,000,000

    3 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

    Jumlah kegiatan pembinaan dan pelatihan kelompok informasi masyarakat

    Kota Mojokerto

    4 kegiatan

    1,892,000,000

    APBD 1,892,000,000

    4 kegiatan 230,400,000

    9 Program Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik

    Jumlah peserta pembinaan keterbukaan informasi publik

    Kota Mojokerto

    95 Org 144,000,000 APBD 144,000,000 95 Org 172,800,000

    10

    Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Melalui Pembangunan Telecenter

    Jumlah peserta sosialisasi pemanfaatan telecenter

    Kota Mojokerto

    500 Org 159,850,000 APBD 159,850,000 600 org 238,620,000

    11

    Penyelenggaraan LPSE

    Jumlah layanan LPSE yang berjalan lancar

    Kota Mojokerto

    1 kegiatan

    320,000,000 APBD 320,000,000 1 kegiatan 320,000,000

    12

    Penyediaan Layanan Hosting dan Colocation

    Jumlah layanan Aplikasi yang terintegrasi

    Kota Mojokerto

    4 aplikasi 400,000,000 APBD 400,000,000 4 aplikasi 400,000,000

    13

    Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan TIK

    Presentase titik jaringan terpelihara dengan baik

    Kota Mojokerto

    95% 800,000,000 APBD 800,000,000 95% 800,000,000

  • 38

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

    14 Optimalisasi Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan Masyarakat Melalui Media

    Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan pemahaman tentang pengaduan

    Kota Mojokerto

    100% 190,000,000 APBD 190,000,000 100% 228,000,000

    15 Pengamanan Data Informasi dan Persandian

    Jumlah layanan persandian

    Kota Mojokerto

    36 SKPD 105,850,000 APBD 105,850,000 36 SKPD 137,605,000

    2 210 21001 17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

    85,000,000 APBD 85,000,000

    1 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

    Jumlah peserta pelatihan yang terampil mengoperasikan Aplikasi, komputer dan internet

    Kota Mojokerto

    42 orang 85,000,000 APBD 85,000,000 55 orang 85,000,000

    2 210 21001 18 Program kerjasama informasi dengan mas media

    1,468,976,700

    APBD 1,468,976,700

    4 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Cetak dan Elektronik

    Jumlah Cetak tabloid palapa dan jumlah hari layanan informasi melalui radio

    Kota Mojokerto

    2 kegiatan

    689,846,500 APBD 689,846,500 2 kegiatan

    1,300,846,000

  • 39

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

    5 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Luar Ruang

    Jumlah kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan melalui media tradisional dan media luar ruang

    Kota Mojokerto

    3 kegiatan

    395,000,000 APBD 395,000,000 12 kegiatan

    605,000,000

    6 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Tatap Muka dan Mobile

    Jumlah kegiatan dialog Walikota dengan masyarakat

    Kota Mojokerto

    18 kegiatan

    384,130,200 APBD 384,130,200 18 kegiatan

    404,130,000

    2 214

    21001 15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

    553,411,150 APBD 553,411,150

    5 Penyusunan Daerah Dalam Angka

    Jumlah buku statistik kota mojokerto dalam angka

    Kota Mojokerto

    80 buku 114,350,000 APBD 114,350,000 80 buku 142,937,500

    6 Penyusunan ICOR dan ILOR

    Jumlah buku ICOR dan ILOR

    Kota Mojokerto

    70 buku 110,450,000 APBD 110,450,000 70 buku 138,062,500

  • 40

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

    8 Penyusunan Indeks Gini

    Jumlah buku kajian analisa data statistik adanya ketimpangan distribusi pendapatan penduduk dengan alat ukur indeks gini

    Kota Mojokerto

    70 buku 108,200,500 APBD 108,200,500 70 buku 135,250,625

    9 Penyusunan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)

    Jumlah buku indeks Kemahalan konstruksi (IKK)

    Kota Mojokerto

    70 buku 113,900,000 APBD 113,900,000 70 buku 142,375,000

    10 Penyusunan Proksi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tingkat Kelurahan

    Jumlah buku Proksi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tingkat Kelurahan

    Kota Mojokerto

    70 buku 106,510,650 APBD 106,510,650 70 buku 133,138,300

  • 41

    BAB IV

    PENUTUP BAB IV

    PENUTUP

    Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Tahun

    2019 adalah rencana kerja tahunan yang berpedoman pada dokumen Rencana

    Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto.

    Dokumen ini akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan

    Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2019.

    Program yang direncanakan untuk tahun 2019 ini secara keseluruhan ada

    8 (delapan) Program dengan total kegiatan sebanyak 42 (Empat Puluh Dua)

    kegiatan. Pagu Indikatif yang dibutuhkan untuk menjalankan seluruh program

    sebesar Rp. 9,693,844,150,- (Sembilan Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga

    Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Lima Puluh rupiah) yang

    berasal dari APBD Kota Mojokerto.

    Dokumen Renja ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan

    kegiatan, pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja di masa

    mendatang sehingga kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto

    semakin meningkat dari tahun ke tahun.

    Mojokerto, Maret 2018

    Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

    Kota Mojokerto

    Drs. SUHARTONO Pembina Utama Muda NIP. 19611031 198102 1 002