PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air...

100
PROVINSI BANTEN RENCANA TARGET KINERJA KEGIATAN SKPD TAHUN ANGGARAN 2019 SATKER : 110201 Dinas Kesehatan KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR SASARAN KEGIATAN 1102 Kesehatan 1102.01 Program Tata Kelola Pemerintahan S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANA ANGGARAN RENCANA CAPAIAN FISIK Januari tersedianya dokumen laporan keuangan dan terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah laporan bulanan realisasi kegiatan 6.215.000,00 4,10 Februari tersedianya dokumen laporan keuangan dan terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah laporan bulanan realisasi kegiatan Rancangan Awal Renja Kegiatan Tahun N+ 6.600.000,00 5,90 Maret tersedianya dokumen laporan keuangan dan terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah laporan bulanan realisasi kegiatan rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1 6.215.000,00 5,76 April tersedianya dokumen laporan keuangan dan terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah laporan bulanan realisasi kegiatan renja kegiatan tahun N+1 11.170.000,00 6,92 Mei tersedianya dokumen laporan keuangan dan terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah laporan bulanan realisasi kegiatan rancangan KAK kegiatan tahun N+1 10.215.000,00 6,67 Juni tersedianya dokumen laporan keuangan dan terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah laporan bulanan realisasi kegiatan rancangan DRPK kegiatan tahun N+1 renja kegiatan perubahan tahun N+1 16.965.000,00 9,88 Juli tersedianya dokumen laporan keuangan dan terlaksananya rapat koordinasi dan evaluasi laporan pertanggungjawaban dan perjalanan dinas dalam dan luar daerah laporan bulanan realisasi kegiatan rancangan KAK kegiatan perubahan Tahun N 26.825.000,00 10,62 Agustus tersedianya dokumen laporan keuangan dan terlaksananya penyusunan TLHP dan APIP serta perjalanan dinas dalam dan luar daerah laporan bulanan realisasi kegiatan rancangan DRPK kegiatan perubahan tahun N 35.121.000,00 14,04 September tersedianya dokumen laporan keuangan dan terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah laporan bulanan realisasi kegiatan RKA Kegiatan Tahun N+1 12.935.000,00 7,29 1102.110201.00.01.001.5.2 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset SIMRAL Hal 1 / 100

Transcript of PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air...

Page 1: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

PROVINSI BANTEN

RENCANA TARGET KINERJA KEGIATAN SKPD

TAHUN ANGGARAN 2019

SATKER : 110201 Dinas Kesehatan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

1102 Kesehatan

1102.01 Program Tata Kelola Pemerintahan

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari tersedianya dokumen laporan keuangan dan terlaksananya perjalanan dinas dalamdan luar daerahlaporan bulanan realisasi kegiatan

6.215.000,00 4,10

Februari tersedianya dokumen laporan keuangan dan terlaksananya perjalanan dinas dalamdan luar daerahlaporan bulanan realisasi kegiatanRancangan Awal Renja Kegiatan Tahun N+

6.600.000,00 5,90

Maret tersedianya dokumen laporan keuangan dan terlaksananya perjalanan dinas dalamdan luar daerahlaporan bulanan realisasi kegiatanrancangan Renja Kegiatan Tahun N+1

6.215.000,00 5,76

April tersedianya dokumen laporan keuangan dan terlaksananya perjalanan dinas dalamdan luar daerahlaporan bulanan realisasi kegiatanrenja kegiatan tahun N+1

11.170.000,00 6,92

Mei tersedianya dokumen laporan keuangan dan terlaksananya perjalanan dinas dalamdan luar daerahlaporan bulanan realisasi kegiatanrancangan KAK kegiatan tahun N+1

10.215.000,00 6,67

Juni tersedianya dokumen laporan keuangan dan terlaksananya perjalanan dinas dalamdan luar daerahlaporan bulanan realisasi kegiatanrancangan DRPK kegiatan tahun N+1renja kegiatan perubahan tahun N+1

16.965.000,00 9,88

Juli tersedianya dokumen laporan keuangan dan terlaksananya rapat koordinasi danevaluasi laporan pertanggungjawaban dan perjalanan dinas dalam dan luar daerahlaporan bulanan realisasi kegiatanrancangan KAK kegiatan perubahan Tahun N

26.825.000,00 10,62

Agustus tersedianya dokumen laporan keuangan dan terlaksananya penyusunan TLHP danAPIP serta perjalanan dinas dalam dan luar daerahlaporan bulanan realisasi kegiatanrancangan DRPK kegiatan perubahan tahun N

35.121.000,00 14,04

September tersedianya dokumen laporan keuangan dan terlaksananya perjalanan dinas dalamdan luar daerahlaporan bulanan realisasi kegiatanRKA Kegiatan Tahun N+1

12.935.000,00 7,29

1102.110201.00.01.001.5.2 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan NeracaAset

SIMRAL Hal 1 / 100

Page 2: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Oktober tersedianya dokumen laporan keuangan dan terlaksananya perjalanan dinas dalamdan luar daerahlaporan bulanan realisasi kegiatanDPA kegiatan perubahan tahun N

10.215.000,00 6,67

Nopember tersedianya dokumen laporan keuangan dan terlaksananya penyusunan TLHP danAPIP serta perjalanan dinas dalam dan luar daerahlaporan bulanan realisasi kegiatanDPA kegiatan tahun N+1

46.351.000,00 14,94

Desember tersedianya dokumen laporan keuangan dan terlaksananya perjalanan dinas dalamdan luar daerahlaporan bulanan realisasi kegiatan

19.175.000,00 7,20

INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

TARGET

Penyusunan Dokumen LaporanKeuangan

Dokumen 17.0 3,001.1 3,00 6,005,00

Penyusunan Tindak Lanjut HasilPemeriksaaan (TLHP) Aparat Pengawasinstasni pemerintah

Dokumen 2.0 0,002.2 0,00 1,001,00

Penyusunan Dokumen Laporan Pajak Dokumen 3.0 0,003.3 1,00 1,001,00

1102.110201.00.01.001.5.2 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan NeracaAset

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan, Persiapan Pengendalian dan Evaluasi, RapatPra Forum renja 2020, penyusunan laporan bulanan

53.450.000,00 6,11

Februari Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan, Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun TahunN+1, Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi , Forum Renja 2020 DinasKesehatan, penyusunan laporan bulanan

55.550.000,00 8,80

Maret Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan, Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1,Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi , Penyusunan dokumen LKIP, LKPJ,LPPD, ; Penyusunan laporan bulanan dan triwulanan

1.040.000,00 8,05

April Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan, Renja Kegiatan Tahun N+1, PelaksanaanPengendalian dan Evaluasi , Monitoring usulan hibah, Penyusunan laporan bulanan

6.050.000,00 6,50

Mei Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan, Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1,Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi , Pelaksanaan Evaluasi dan PelaporanTahunan, Pertemuan Mitra Praja Utama, Penyusunan laporan bulanan

20.728.000,00 6,02

Juni Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan, Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1,Renja Kegiatan Perubahan Tahun N, Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi,Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan, Monev bantuan keuangan,Penyusunan laporan bulanan dan triwulanan

16.850.000,00 9,50

Juli Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan, Rancangan KAK Kegiatan Perubahan TahunN, Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi, Pertemuan mitra praja utama,Penyusunan laporan bulanan. fasilitasi penyusunan RKA dan DPA Perubahan T.a2019

68.010.000,00 8,61

1102.110201.00.01.002.5.2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

SIMRAL Hal 2 / 100

Page 3: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Agustus Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan, Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan TahunN, RKA Kegiatan Perubahan Tahun N, Pertemuan mitra praja utama, Penyusunan laporan bulanan

20.728.000,00 7,14

September Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan, RKA Kegiatan Tahun N+1, Monitoring usulanhibah, Penyusunan laporan bulanan dan triwulanan

12.050.000,00 7,44

Oktober Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan, DPA Kegiatan Perubahan Tahun N,Penyusunan laporan bulanan, fasilitasi penyusunan RKA dan DPA T.a 2020

4.600.000,00 7,18

Nopember Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan, DPA Kegiatan Tahun N+1, penyusunanlaporan bulanan ; penyusunan LKIP, LKPJ, LPPD ; Pertemuan mitra praja utama.

31.603.000,00 20,19

Desember Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan, Laporan Pengendalian dan Evaluasi , LaporanEvaluasi dan Pelaporan Tahunan, penyusunan laporan bulanan dan triwulanan,fasilitasi DPA T.a 2020

50.000,00 4,45

INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

TARGET

Terlaksananya Laporan evaluasiprogram dan kegiatan

Dokumen 3.0 3,001.1 0,00 0,000,00

Tersedianya Dokumen PerencanaanProgram dan Kegiatan Tahunan

dokumen 8.0 1,002.1 2,00 3,002,00

Tersedianya Laporan Evaluasi danPengendalian

dokumen 4.0 1,003.1 1,00 1,001,00

1102.110201.00.01.002.5.2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan 0,00 2,50

Februari "- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun tahun N+1- Pengadaan Personal Komputer, Lemari dan Arsip Pejabat, Pengadaan PeralatanStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih"

252.700.000,00 9,15

Maret "- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan Pembangunan Rumah Genset Gudang Farmasi, Pengadaan LahanRSUD Cibaliung, Pengadaan Lahan RSUD Cilograng, Alat PenyimpananPerlengkapan Kantor, Meubelair, Bangunan Gedung Instalasi, BangunanKesehatan, Pemagaran Gudang Farmasi "

2.315.005.401,00 9,18

April "- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1- Pengadaan Lahan RSUD Cibaliung, Pengadaan Lahan RSUD Cilograng,Pemagaran Gudang Farmasi "

116.630.000,00 8,23

1102.110201.00.01.003.5.2 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor

SIMRAL Hal 3 / 100

Page 4: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Mei "- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan Pengadaan Layer Jalan Lingkungan Gudang Farmasi, PembangunanRumah Sakit Jiwa Tahap I, Pemagaran Gudang Farmasi, Pengadaan LayerJalanLingkungan Gudang Farmasi"

3.194.515.602,00 12,89

Juni "- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N-Pengadaan Lahan RSUD Cibaliung, Pengadaan Lahan RSUD Cilograng, "

1.200.000.000,00 11,07

Juli "- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N -Pengadaan Lahan RSUD Cibaliung, Pengadaan Lahan RSUD Cilograng, "

6.060.151.003,00 5,93

Agustus "- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N- Masterplant Pembangunan RSUD Cibaliung, Masterplant Pembangunan RSUDCilograng"

500.000.000,00 11,45

September "- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1- Pengadaan Lahan RSUD Cibaliung, Pengadaan Lahan RSUD Cilograng, "

1.200.000.000,00 8,85

Oktober "- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N - PengadaanLahan RSUD Cibaliung, Pengadaan Lahan RSUD Cilograng, "

2.340.000.000,00 4,85

Nopember "- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1- Belanja Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB"

0,00 13,41

Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan 0,00 2,50

INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

TARGET

Teredianya Pengadaan Sarana danPrasarana Kantor

Paket 1.0 0,001.1 0,00 1,000,00

Tersedianya Pengadaan Lahan Luas/M2 60000.0 0,002.2 0,00 60.000,000,00

Terlaksanya Pengadaan/PembangunanGedung/Kantor

Paket 1.0 0,003.3 0,00 1,000,00

1102.110201.00.01.003.5.2 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan 0,00 2,50

1102.110201.00.01.004.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

SIMRAL Hal 4 / 100

Page 5: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor- Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK

178.405.000,00 9,62

Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional- Belanja Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB

157.673.425,00 8,98

April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1- Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor- Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK

146.600.000,00 8,65

Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor- Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK

283.405.000,00 12,83

Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N- Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional- Belanja Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB- Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK

177.673.425,00 11,26

Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N

0,00 4,16

Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N- Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor- Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK

198.405.000,00 11,91

September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1- Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional- Belanja Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB

157.673.425,00 8,98

Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N-

0,00 4,16

Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1- Belanja Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB- Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK- Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

336.078.425,00 14,44

Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor

0,00 2,50

INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

TARGET

Pemeliharaan dan RehabilitasiGedung/Kantor

Paket 1.0 0,001.1 0,00 1,000,00

1102.110201.00.01.004.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

SIMRAL Hal 5 / 100

Page 6: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

TARGET

Belanja Pajak Kendaraan Bermotor danBBNKB

Tahun 1.0 0,002.2 0,00 1,000,00

Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK Bulan 12.0 3,003.3 3,00 3,003,00

Pemeliharaan Kendaraan DinasOperasional

Bulan 12.0 3,004.4 3,00 3,003,00

1102.110201.00.01.004.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Penyediaan Operasional Jasa Kantor,Penyediaan Makan dan MinumKantor,Operasional Kantor Tidak Tetap,Penyediaan Bahan Cetak,Penyediaan Jasakebersihan Gedung dan Halaman(Outsourching),Penyediaan BBM

400.537.500,00 5,48

Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Penyediaan Barang Habis Pakai ,Penyediaan Operasional JasaKantor,Penyediaan Makan dan Minum Kantor,Operasional Kantor TidakTetap,Penyediaan Bahan Cetak,Penyediaan Jasa kebersihan Gedung danHalaman(Outsourching),Penyediaan BBM

666.117.200,00 9,14

Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Penyediaan Operasional Jasa Kantor,Penyediaan Makan dan MinumKantor,Operasional Kantor Tidak Tetap,Penyediaan Bahan Cetak,Penyediaan Jasakebersihan Gedung dan Halaman(Outsourching),Penyediaan BBM

546.437.500,00 8,24

April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1- Penyediaan Barang Habis Pakai ,Penyediaan Operasional JasaKantor,Penyediaan Makan dan Minum Kantor,Operasional Kantor TidakTetap,Penyediaan Bahan Cetak,Penyediaan Jasa kebersihan Gedung danHalaman(Outsourching),Penyediaan BBM

668.000.000,00 9,16

Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Penyediaan Barang Habis Pakai ,Penyediaan Operasional JasaKantor,Penyediaan Makan dan Minum Kantor,Operasional Kantor TidakTetap,Penyediaan Bahan Cetak,Penyediaan Jasa kebersihan Gedung danHalaman(Outsourching),Penyediaan BBM

506.197.900,00 7,94

Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N- Penyediaan Operasional Jasa Kantor,Penyediaan Makan dan MinumKantor,Operasional Kantor Tidak Tetap,Penyediaan Bahan Cetak,Penyediaan Jasakebersihan Gedung dan Halaman(Outsourching),Penyediaan BBM

618.587.500,00 10,44

Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Penyediaan Barang Habis Pakai ,Penyediaan Operasional JasaKantor,Penyediaan Makan dan Minum Kantor,Operasional Kantor TidakTetap,Penyediaan Bahan Cetak,Penyediaan Jasa kebersihan Gedung danHalaman(Outsourching),Penyediaan BBM

571.500.000,00 8,44

1102.110201.00.01.005.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

SIMRAL Hal 6 / 100

Page 7: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N- Penyediaan Barang Habis Pakai ,Penyediaan Operasional JasaKantor,Penyediaan Makan dan Minum Kantor,Operasional Kantor TidakTetap,Penyediaan Bahan Cetak,Penyediaan Jasa kebersihan Gedung danHalaman(Outsourching),Penyediaan BBM

503.154.700,00 9,60

September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1- Penyediaan Operasional Jasa Kantor,Penyediaan Promosi danPublikasi,Penyediaan Makan dan Minum Kantor,Operasional Kantor TidakTetap,Penyediaan Bahan Cetak,Penyediaan Jasa kebersihan Gedung danHalaman(Outsourching),Pelaksanaan HUT Banten dan Banten Expo,PenyediaanBBM

633.037.500,00 8,88

Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N- Penyediaan Barang Habis Pakai ,Penyediaan Operasional JasaKantor,Penyediaan Promosi dan Publikasi,Penyediaan Makan dan MinumKantor,Operasional Kantor Tidak Tetap,Penyediaan Bahan Cetak,Penyediaan Jasakebersihan Gedung dan Halaman(Outsourching),Pelaksanaan HUT Banten danBanten Expo,Penyediaan BBM

786.117.200,00 10,04

Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1- Penyediaan Operasional Jasa Kantor,Penyediaan Makan dan MinumKantor,Operasional Kantor Tidak Tetap,Penyediaan Bahan Cetak,Penyediaan Jasakebersihan Gedung dan Halaman(Outsourching),Penyediaan BBM

400.537.500,00 7,15

Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1- Penyediaan Operasional Jasa Kantor,Penyediaan Makan dan MinumKantor,Operasional Kantor Tidak Tetap,Penyediaan Bahan Cetak,Penyediaan Jasakebersihan Gedung dan Halaman(Outsourching),Penyediaan BBM

400.537.500,00 5,48

INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

TARGET

Tersedianya Barang dan JasaPerkantoran

bulan 12.0 3,001.1 3,00 3,003,00

Penyediaan Operasional Jasa kantor bulan 12.0 3,002.2 3,00 3,003,00

Penyediaan Promosi dan Publikasi bulan 12.0 3,003.3 3,00 3,003,00

Penyediaan Makan dan Minum Kantor bulan 12.0 3,004.4 3,00 3,003,00

Operasional kantor tidak tetap bulan 12.0 3,005.5 3,00 3,003,00

Penyediaan Bahan Cetak bulan 12.0 3,006.6 3,00 3,003,00

Penyediaan Jasa kebersihan gedungdan Halaman (Outsourching)

bulan 12.0 3,007.7 3,00 3,003,00

Pelaksanaan HUT Banten dan BantenExpo

bulan 12.0 3,008.8 3,00 3,003,00

1102.110201.00.01.005.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

SIMRAL Hal 7 / 100

Page 8: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

TARGET

Penyediaan BBM bulan 12.0 3,009.11 3,00 3,003,00

1102.110201.00.01.005.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan 0,00 2,50

Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan -Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun tahun N+1- Peningkatan Kompetensi Aparatur

0,00 4,16

Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Administrasi Kepegawaian, Peningkatan Kompetensi Aparatur

34.825.000,00 19,20

April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1- Peningkatan Kompetensi Aparatur

20.000.000,00 12,97

Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1

0,00 4,16

Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N

0,00 5,83

Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Administrasi Kepegawaian, Peningkatan Kompetensi Aparatur

35.175.000,00 19,31

Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N

0,00 5,85

September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1

0,00 4,16

Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - DPAKegiatan Perubahan Tahun N -Peningkatan Kompetensi Aparatur

25.000.000,00 15,17

Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1

0,00 4,16

Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan 0,00 2,50

INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

TARGET

Fasilitasi Administrasi Kepegawaian Dokumen 15.0 4,001.1 4,00 3,004,00

Peningkatan Kompetensi Aparatur Kegiatan 3.0 0,002.2 1,00 1,001,00

1102.110201.00.01.006.5.2 Peningkatan Kapasitas Aparatur

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

1102.110201.00.01.007.5.2 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah

SIMRAL Hal 8 / 100

Page 9: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah-Terlaksananya Perjalanan Dinas Keluar Daerah

52.916.666,00 6,67

Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1-Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah-Terlaksananya Perjalanan Dinas Keluar Daerah

52.916.666,00 8,33

Maret '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1-Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah-Terlaksananya Perjalanan Dinas Keluar Daerah

52.916.665,00 8,33

April '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1-Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah-Terlaksananya Perjalanan Dinas Keluar Daerah

52.916.666,00 8,33

Mei '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah-Terlaksananya Perjalanan Dinas Keluar Daerah

52.916.666,00 8,33

Juni '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N-Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah-Terlaksananya Perjalanan Dinas Keluar Daerah

52.916.666,00 10,00

Juli '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N-Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah-Terlaksananya Perjalanan Dinas Keluar Daerah

52.916.666,00 8,33

Agustus '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N-Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah-Terlaksananya Perjalanan Dinas Keluar Daerah

52.916.666,00 10,02

September '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1-Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah-Terlaksananya Perjalanan Dinas Keluar Daerah

52.916.666,00 8,33

Oktober '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N-Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah-Terlaksananya Perjalanan Dinas Keluar Daerah

52.916.666,00 8,33

Nopember '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1-Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah-Terlaksananya Perjalanan Dinas Keluar Daerah

52.916.666,00 8,33

Desember '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah-Terlaksananya Perjalanan Dinas Keluar Daerah

52.916.675,00 6,67

INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

TARGET

1102.110201.00.01.007.5.2 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah

SIMRAL Hal 9 / 100

Page 10: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

TARGET

koordinasi dan konsultasi kedalamdaerah

Bulan 12.0 3,001.1 3,00 3,003,00

Koordinasi dan Konsultsi keluar daerah Bulan 12.0 3,002.1 3,00 3,003,00

1102.110201.00.01.007.5.2 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan, rapat persiapan- 0,00 2,50

Februari Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan, Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun TahunN+, rapat persiapan penyusunan profil

0,00 4,16

Maret Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan, Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1,penyusunan profil

8.400.000,00 9,32

April Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan, Renja Kegiatan Tahun N+1, pemanfaatanSIKDA di Puskesmas

12.000.000,00 11,52

Mei Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan, Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1,pemanfaatan SIKDA di Puskesmas

12.000.000,00 11,52

Juni Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan, Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1,Renja Kegiatan Perubahan Tahun N, pengelolaan PPID

13.800.000,00 14,10

Juli Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan, Rancangan KAK Kegiatan Perubahan TahunN, verifikasi data profil

0,00 4,16

Agustus Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan, Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan TahunN, RKA Kegiatan Perubahan Tahun N, verifikasi data profil

0,00 5,85

September Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan, RKA Kegiatan Tahun N+1, penyusunan profil- 22.410.000,00 22,64

Oktober Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan, DPA Kegiatan Perubahan Tahun N,penyusunan profil-

9.725.000,00 6,36

Nopember Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan,DPA Kegiatan Tahun N+1,penyusunan dokumen survei kepuasan masyarakat

2.300.000,00 5,36

Desember Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan, laporan kegiatan 0,00 2,50

INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

TARGET

Tersusunnya Profil RSUD Banten Dokumen 2.0 0,001.1

Tersedianya Profil Kinerja ProgramPerangkat Daerah (Kesehatan)

dokumen 2.01.1 2,00

Tersusunnya Profil RSUD Banten Dokumen 2.01.1 2,00

Tersedianya Profil Kinerja ProgramPerangkat Daerah (Kesehatan)

dokumen 2.0 0,001.1

Tersusunnya Profil RSUD Banten Dokumen 2.01.1 0,00

Tersedianya Profil Kinerja ProgramPerangkat Daerah (Kesehatan)

dokumen 2.01.1 0,00

Tersusunnya Profil RSUD Banten Dokumen 2.01.1 0,00

1102.110201.00.01.034.5.2 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral

SIMRAL Hal 10 / 100

Page 11: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

TARGET

Tersedianya Profil Kinerja ProgramPerangkat Daerah (Kesehatan)

dokumen 2.01.1 0,00

Terlaksananya Pengelolaan PPID tahun 1.0 0,002.1 0,00 0,001,00

Tersedianya Dokumen Survei KepuasanMasyarakat

dokumen 1.0 0,003.1 0,00 1,000,00

1102.110201.00.01.034.5.2 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan 0,00 2,50

Februari Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan, Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun TahunN+"

0,00 4,16

Maret Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan, Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1 0,00 4,16

April Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan, Renja Kegiatan Tahun N+1, Koordinasiterpadu lintas program/lintas sektor program prioritas bidang kesehatan

310.650.000,00 10,79

Mei Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan, Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1 0,00 4,16

Juni Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan, Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1,Renja Kegiatan Perubahan Tahun N, Penguatan dan Percepatan Pelaksanaanprogram indonesia sehat dengan pendekatan keluarga (PIS-PK) di Provinsi Banten,Bimbingan Teknis terpadu UKM Primer dan sekunder

684.300.000,00 19,51

Juli Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan, Rancangan KAK Kegiatan Perubahan TahunN, Bimbingan Teknis terpadu UKM Primer dan sekunder

42.700.000,00 4,94

Agustus Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan, Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan TahunN, RKA Kegiatan Perubahan Tahun N, Bimbingan Teknis terpadu UKM Primer dansekunder, Orientasi dalam Rangka percepatan penurunan stunting

339.000.000,00 12,76

September Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan, RKA Kegiatan Tahun N+1, Bimbingan Teknisterpadu UKM Primer dan sekunder

47.925.000,00 5,04

Oktober Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan, DPA Kegiatan Perubahan Tahun N,Kampanye, Sosialisasi, advokasi Perilaku Hidup Sehat Tingkat Provinsi danPemberdayaan Masyarakat

466.155.000,00 12,64

Nopember Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan, DPA Kegiatan Tahun N+1, Bimbingan Teknisterpadu UKM Primer dan sekunder, Rujukan Pengujian Sampel KesehatanMasyarakat

476.270.000,00 16,83

Desember Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan 0,00 2,50

INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

TARGET

1102.110201.00.01.035.5.2 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)

SIMRAL Hal 11 / 100

Page 12: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

TARGET

Terlaksananya Penguatan danPercepatan Pelaksanaan programindonesia sehat dengan pendekatankeluarga

Kegiatan 1.0 0,001.1 0,00 0,001,00

Terlaksananya Rapat Koordinasi terpadulintas program/lintas sektor programprioritas bidang kesehatan

Kegiatan 1.0 0,002.2 0,00 0,001,00

Terlaksananya Kampanye, SosialisasiPerilaku Hidup Sehat Tingkat Provinsi

Kegiatan 1.0 0,003.3 0,00 1,000,00

Terlaksananya Bimbingan Teknisterpadu UKM Primer dan sekunder

Kegiatan 1.0 0,004.4 1,00 0,000,00

Terlaksananya Rujukan Specimen Paket 1.0 0,005.5 0,00 1,000,00

Terlaksananya orientasi dalam rangkapercepatan penurunan stunting

Kegiatan 1.0 0,006.1 1,00 0,000,00

1102.110201.00.01.035.5.2 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)

1102.15 Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari rapat persiapan kegiatan,Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan,Persiapan Pengendalian dan Evaluasi

0,00 2,50

Februari perjalanan dinas luar daerah konsultasi ke pusat, pertemuan rapat persiapaninstruksi gubernur Banten Cegah Stunting,Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan,Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1

22.222.000,00 5,69

Maret koordinasi pelaksanaan Banten Cegah stunting di daerah fokus, Laporan BulananRealisasi Kegiatan,Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1

23.370.000,00 6,48

April optimalisasi pemanfaatan buku KIA dan monitoring,Laporan Bulanan RealisasiKegiatan,Renja Kegiatan Tahun N+1

65.175.000,00 7,76

Mei -pertemuan supervisi fasilitatif kegiatan kesehatan keluarag dan gizi di kab/kota,seminar dalam rangka perinagatan hari lanjut usia nasional,Laporan BulananRealisasi Kegiatan,Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1

52.304.000,00 7,31

Juni -OJT tatalaksana maternal neonatal esensial dan perjalanan dinas, LaporanBulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N

93.000.000,00 11,04

Juli pelaksanaan P4K di Kab/Kota,Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan,Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N

16.410.000,00 5,34

1102.110201.00.15.001.5.2 Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi

SIMRAL Hal 12 / 100

Page 13: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Agustus pemberian penghargaan kepada Balita Sehat,Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan,- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N

143.143.000,00 12,91

September pendampingan pada ibu hamil dan ibu balita dengan masalah gizi di daerah fokuscegah stunting dan perjalanan dinas, Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan,RKA Kegiatan Tahun N+1

552.460.000,00 28,82

Oktober evaluasi pelaksanaan banten cegah stunting di daerah fokus dan perjalanan dinaskongres gizi,Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan,DPA Kegiatan Perubahan Tahun N

40.346.000,00 5,50

Nopember laporan kegiatan,Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan,DPA Kegiatan Tahun N+1

0,00 4,16

Desember laporan kegiatan,Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-

0,00 2,50

INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

TARGET

Supervisi fasilitatif program kesehatankeluarga dan gizi

Kab/Kota 8.0 8,001.1 0,00 0,000,00

Evaluasi pelaksanaan P4K di Kab/Kota Kegiatan 1.0 0,002.1 1,00 0,000,00

On The Job Training (OJT) tatalaksanamaternal

kegiatan 1.0 0,003.1 0,00 0,001,00

Penyuluhan kesehatan ibu hamil Kab/Kota 8.0 8,004.1 0,00 0,000,00

Penanganan Stunting Kab/Kota 8.0 4,005.1 4,00 0,000,00

pelayanan kesehatan pada Lansia Kab/Kota 8.0 0,007.1 0,00 0,008,00

1102.110201.00.15.001.5.2 Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari -rapat persiapan kegiatan ormas dan roadshow-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Persiapan Pengendalian dan Evaluasi

0,00 2,50

Februari -pertemuan dengan kelompok potensial- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1

58.045.000,00 5,34

Maret -monitoring keg roadshow germas, penyebarluasan informasi di media massa- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1

765.400.000,00 15,34

1102.110201.00.15.002.5.2 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

SIMRAL Hal 13 / 100

Page 14: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

April -pertemuan kegiatan kemitraan dengan dunia pendidikan dalam program germas- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1

47.795.000,00 5,20

Mei -penyebarluasan informasi kegiatan melalui media massa- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1

14.800.000,00 4,36

Juni -monitoring program germas- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N

3.220.000,00 5,83

Juli -peningkatan kapasitas petugas promkes- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N

773.000.000,00 16,14

Agustus -rakor saka bhakti husada- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N

85.265.000,00 7,48

September -roadshow germas- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1

765.400.000,00 15,44

Oktober -roadshow germas- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N

780.625.000,00 15,72

Nopember -penyebarluasan informasi di media massa- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1

0,00 4,16

Desember -Monev kegiatan roadshow germas- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan

0,00 2,50

INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

TARGET

Terlaksananya Kerjasama Ormas danDunia Usaha dalam mendukung programGermas

ormas 10.0 2,001.1 2,00 4,002,00

Terlaksananya Sosialisasi Kesehatan diMedia Massa

Bulan 12.0 3,002.1 3,00 3,003,00

1102.110201.00.15.002.5.2 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari - rapat persiapan kegiatan dan koordinasi kegiatan review implementasi kesjaor- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan

0,00 2,50

1102.110201.00.15.003.5.2 Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga

SIMRAL Hal 14 / 100

Page 15: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Februari - rapat persiapan kegiatan dan koordinasi kegiatan pengukuran kebugaran bagicalon TKHI dan ASN prov Banten - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1

0,00 4,16

Maret kegiatan review di Kab/Kota dan kegiatan pengukuran kebugaran- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1-

39.380.000,00 13,11

April laporan kegiatan - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1-

0,00 4,16

Mei kegiatan review implementasi di kab/kota - Laporan Bulanan RealisasiKegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1

20.220.000,00 8,83

Juni kegiatan review implementasi di kab/kota dan kegiatan pengukuran kebugaran'- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N

38.330.000,00 14,57

Juli kegiatan review implementasi di kab/kota- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N

20.220.000,00 8,83

Agustus kegiatan review implementasi di kab/kota'- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N

20.870.000,00 10,64

September kegiatan review implementasi di kab/kota dan kegiatan pengukuran kebugaran- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1

38.090.000,00 12,86

Oktober kegiatan review implementasi di kab/kota- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N

21.070.000,00 9,00

Nopember kegiatan review implementasi di kab/kota- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1

20.220.000,00 8,83

Desember laporan kegiatan'- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Laporan Pengendalian dan Evaluasi- Laporan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan

0,00 2,50

INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

TARGET

Pengembangan Pelaksanaan ProgramKesehatan Kerja dan Olahraga diProvinsi

kegiatan 2.0 1,001.1 0,00 0,001,00

Pengukuran Kebugaran Bagi CalonTKHI Prov Banten

kegiatan 3.0 1,002.1 1,00 0,001,00

1102.110201.00.15.003.5.2 Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga

SIMRAL Hal 15 / 100

Page 16: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi

0,00 2,50

Februari - Pertemuan Koordinasi Program Kabupaten Kota Sehat,- Pembinaan Kabupaten Kota Sehat- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1

29.480.000,00 7,55

Maret - Pertemuan Koordinasi Limbah Medis Fasyankes- Lesson Learn Pengelolaan Limbah B3- Pembinaan Kabupaten Kota Sehat- Konsultasi ke Pusat- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1

48.428.000,00 9,86

April - Monitoring & Evaluasi limbah medis- Pelatihan Higiene Sanitasi Makanan Bagi Penjamah Makanan di TPM- Pembinaan Kabupaten Kota Sehat- Konsultasi ke pusat- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1

25.550.000,00 7,23

Mei - Monitoring & Evaluasi limbah medis- Pembinaan Kabupaten Kota Sehat- Konsultasi ke pusat- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1

5.650.000,00 7,71

Juni - Monitoring & Evaluasi limbah medis- Pemeriksaan Bakteriologis dan Kimia Sampel- Pembinaan Kabupaten Kota Sehat- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N

34.410.000,00 6,41

Juli - Monitoring & Evaluasi limbah medis- Pembinaan Kabupaten Kota Sehat- Review Implementasi Kesehatan Lingkungan di kabupten Kota- Konsultasi ke pusat- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N

23.122.000,00 6,94

Agustus - Monitoring & Evaluasi limbah medis- Pembinaan Kabupaten Kota Sehat- Village STBM Activities (Rapat Pemicuan STBM) di kawasan wisata- Peningkatan Kualitas Air Minum di Wisata Banten lama- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N

18.690.000,00 7,81

September - Monitoring & Evaluasi limbah medis- Dukungan Verifikasi KKS- Village STBM Activities (Pemicuan STBM) di kawasan wisata- Peningkatan Kualitas Air Minum di Wisata Banten lama- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1

108.600.000,00 18,44

1102.110201.00.15.007.5.2 Peningkatan Kesehatan Lingkungan

SIMRAL Hal 16 / 100

Page 17: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Oktober - Monitoring & Evaluasi limbah medis- Pemicuan STBM di Kawasan Banten Lama- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N+1

12.880.000,00 6,23

Nopember - Monitoring & Evaluasi limbah medis- Pemicuan STBM di Kawasan Banten Lama- Kampanye CTPS- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1

107.330.000,00 16,82

Desember - Laporan Kegiatan- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Laporan Pengendalian dan Evaluasi- Laporan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan

0,00 2,50

INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

TARGET

Peningkatan Jumlah Kab/Kota yangmelaksanakan Kab/Kota

Kab/Kota 6.0 2,001.1 2,00 0,002,00

Peningkatan Jumlah Desa/Kelurahanyang Melaksanakan Sanitasi TotalBerbasis Masyarakat

Desa/Kelurahan 950.0 150,002.1 250,00 350,00200,00

1102.110201.00.15.007.5.2 Peningkatan Kesehatan Lingkungan

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari konsultasi ke pusat dan survei harga Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan,Persiapan Pengendalian dan Evaluasi

7.200.000,00 3,79

Februari persiapan kegiatan,Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan, Rancangan Awal RenjaKegiatan tahun Tahun N+1

0,00 4,16

Maret rapat koordinasi pemberian makanan tambahan ibu hamil KEK,Laporan BulananRealisasi Kegiatan,Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1

18.950.000,00 10,05

April konsultasi ke pusat, Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan,Renja Kegiatan Tahun N+1

1.800.000,00 4,49

Mei persiapan kegiatan, Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan,Rancangan KAK KegiatanTahun N+1

0,00 4,16

Juni penyediaan makanan tambahan bagi ibu hamil KEK, Laporan Bulanan RealisasiKegiatan,Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1,Renja Kegiatan Perubahan TahunN

931.500.000,00 43,44

Juli persiapan kegiatan,Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan,Ranc angan KAK KegiatanPerubahan Tahun N

0,00 4,16

1102.110201.00.15.010.5.2 Penurunan Stunting (DAK Penugasan)

SIMRAL Hal 17 / 100

Page 18: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Agustus pelaksanaan distribusi PMT ibu hamil KEK dari provinsi ke puskesmas danmonitoring pembinaan pemberian PMT lokus stunting,aporan Bulanan RealisasiKegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N,

121.090.000,00 10,74

September laporan kegiatan,Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1

0,00 4,16

Oktober laporan kegiatan,- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N

0,00 4,16

Nopember laporan kegiatan,Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1

0,00 4,16

Desember laporan kegiatan, Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-

0,00 2,50

INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

TARGET

Terintervensinya Stunting di DaerahLokus

Kab/Kota 2.0 0,001.1 1,00 0,001,00

1102.110201.00.15.010.5.2 Penurunan Stunting (DAK Penugasan)

1102.16 Program Peningkatan Akses dan Mutu PelayananKesehatan

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Rapat Persiapan Kegiatan

0,00 1,67

Februari '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan awal Renja Kegiatan Tahun N+1- Rapat Persiapan Perjadin dan Kegiatan

0,00 2,78

Maret '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- BPRS, Perjadin ke UTD PMI, Konsultasi ke Pusat, Perjadin ke kab/Kota, Bintek keRS

44.080.000,00 3,53

April '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Kegiatan Pemantapan Pelaksanaan Akreditasi RS,- Monitoring BPRS,- Kegiatan Pelaksanaan Pel. Sistem Rujukan Berbasis Web, - Perjadin ke Kab/kt,- Perjadin Bintek ke RS,- Perjadin ke Labkes,-Kegiatan Review Pelaksanaan SIRS di RS-Kegiatan Pelaksanaan Program Aplikasi Yankes

246.674.000,00 15,15

1102.110201.00.16.002.5.2 Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan

SIMRAL Hal 18 / 100

Page 19: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Mei '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- BPRS, Kegiatan Review Pemantapan Akreditasi Lab. di Prov,- Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan dan Manajemen Pel. Darah di UTD PMIdan BDRS,- Perjadin Bimtek ke Kab/Kota, Perjadin Bimtek ke RS,-Kegiatan Pelaksanaan dan Simulasi Public Safety Center

148.354.250,00 13,80

Juni '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Monitoring BPRS,- Perjadin Bimtek Pel. Darah ke UTD PMI,- Konsultasi ke Pusat,- Perjadin Bintek ke Kab/Kota,- Perjadin Bimtek ke RS,- Kegiatan Orientasi Pelaksanaan Kegawatdaruratan bagi Masyarakat Awam

76.566.750,00 6,87

Juli '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Perjadin Monitoring BPRS, Perjadin Bimtek ke UTD- PMIKegiatan Peningkatan Pelayanan Lab. RS sesuai Standar-Akreditasi RS, Perjadin Bimtek ke Kab/Kota,-Perjadin Bimtek ke RS,Perjadin Monitoring ke Lab

69.998.750,00 7,53

Agustus '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N+1- Kegiatan Pemantapan Pelaksanaan Akreditasi RS di Prov,- Monitoring BPRS- Konsultasi ke Pusat,- Perjadin Bimtek ke Kab/Kota,- Perjadin Bimtek ke RS,- Perjadin Monitoring ke Lab

57.663.750,00 6,19

September '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1- BPRS- Kegiatan Review Pemantapan Akreditasi Lab di Provinsi- Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Sistem Rujukan Berbasis Web,- Perjadin Bimtek ke Kab/Kota,Perjadin Bimtek ke RS

126.631.500,00 10,86

Oktober '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N- Monitoring BPRS,- Kegiatan Peningkatan Keahlian Advance Cardiac Life Support (ACLS)- Kegiatan Peningkatan Keahlian Advance Trauma Life Support (ATLS),- Perjadin Konsultasi ke Pusat,- Bintek ke kab/Kota, Perjadin Bimtek ke RS,- Kegiatan Review Pelaksanaan SIRS di RS se-Prov,- Kegiatan Pelaksanaan dan Simulasi Public Safety Center 1x

538.300.500,00 13,60

1102.110201.00.16.002.5.2 Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan

SIMRAL Hal 19 / 100

Page 20: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Nopember '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N+1- BPRS,- Kegiatan Peningkatan Keahlian PPGD bagi Tenaga Kesehatan di Prov,- Pemantapan Pelaksanaan Akreditasi SNARS Edisi,- Perjadin Bimtek ke UTD PMI- Konsultasi ke Pusat,- Perjadin Bimtek ke Kab/Kota,- Perjadin Bimtek ke RS,- Kegiatan Pemantapan Pelaksanaan Program Aplikasi Yankes,- Kegiatan Orientasi Pelaksanaan Kegawatdaruratan bagi Masyarakat Awam

728.440.500,00 15,87

Desember '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- BPRS, Perjadin Bimtek ke RS,- Perjadin Monitoring ke lab

20.290.000,00 2,15

INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

TARGET

Terlaksananya PemantapanPelaksanaan Akreditasi Rumah Sakit diProvinsi Banten

kegiatan 10.0 0,001.1 0,00 8,002,00

Terlaksananya PemantapanPelaksanaan Akreditasi Labkes danpeningkatan mutu layanan UTD diProvinsi Banten

kegiatan 4.0 0,002.1 2,00 0,002,00

Terselenggaranya Sistem RujukanTerpadu

Kegiatan 10.0 0,003.1 1,00 4,005,00

1102.110201.00.16.002.5.2 Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi-rapat persiapan

0,00 2,50

Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1-perjalanan dinas dalam rangka mapping kepesertaan Jamkesda menuju JKN kedinkes Kab/Kota, PBI Jamkesda Prov, Pembayaran Klaim RS Banten danMalingping

14.849.404.545,00 8,37

Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1-perjalanan dinas dalam rangka mapping kepesertaan Jamkesda menuju JKN kedinkes Kab/Kota, PBI Jamkesda Prov, Pembayaran Klaim RS Banten danMalingping

14.876.814.545,00 12,12

April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1-PBI Jamkesda Prov, Pembayaran Klaim RS Banten dan Malingping

14.845.454.545,00 8,36

1102.110201.00.16.003.5.2 Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

SIMRAL Hal 20 / 100

Page 21: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-perjalanan dinas dalam rangka mapping kepesertaan Jamkesda menuju JKN kedinkes Kab/Kota, PBI Jamkesda Prov, Pembayaran Klaim RS Banten danMalingping

14.645.294.545,00 8,31

Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N-PBI Jamkesda Prov, Pembayaran Klaim RS Banten dan Malingping

14.545.454.545,00 9,94

Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N-perjalanan dinas dalam rangka mapping kepesertaan Jamkesda menuju JKN kedinkes Kab/Kota, PBI Jamkesda Prov, Pembayaran Klaim RS Banten danMalingping

13.713.903.545,00 8,04

Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N-perjalanan dinas dalam rangka mapping kepesertaan Jamkesda menuju JKN kedinkes Kab/Kota, PBI Jamkesda Prov

12.557.654.545,00 9,40

September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1-PBI Jamkesda Prov, Pembayaran Klaim RS Banten dan Malingping

12.545.454.545,00 7,71

Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N-perjalanan dinas dalam rangka mapping kepesertaan Jamkesda menuju JKN kedinkes Kab/Kota, PBI Jamkesda Prov

12.580.764.545,00 11,47

Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1-perjalanan dinas dalam rangka mapping kepesertaan Jamkesda menuju JKN kedinkes Kab/Kota, PBI Jamkesda Prov

12.545.454.545,00 7,71

Desember '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-PBI Jamkesda Prov Banten

12.545.454.550,00 6,05

INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

TARGET

Terlaksananya Evaluasi Pembiayaandan Mapping Kepesertaan

Kegiatan 1.0 0,001.1 0,00 1,000,00

Tersalurkannya Dana ProgramJamkeskin Provinsi Banten

Paket 1.0 0,004.3 0,00 1,000,00

1102.110201.00.16.003.5.2 Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi-rapat persiapan

0,00 2,50

1102.110201.00.16.025.5.2 Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin

SIMRAL Hal 21 / 100

Page 22: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi-Persiapan dan Koordinasi Penyelenggaraan Program Pelayanan Kesehatan bagiMasyarakat Miskin, Bakti Sosial, Bakti Sosial Pelayanan Kesehatan BagiMasyarakat Miskin, Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Kegiatan BaktiSosial Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin ke Kab/Kota Prov. Banten

62.000.000,00 7,09

Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi-Bakti Sosial Khitanan Massal bagi Masyarakat Miskin, Bakti Sosial PelayananKesehatan Bagi Masyarakat Miskin, Bakti Sosial Pelayanan Kesehatan Gigi BagiMasyarakat Miskin

116.927.500,00 7,11

April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi-Bakti Sosial Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin

86.550.000,00 6,87

Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Bakti Sosial Khitanan Massal bagi Masyarakat Miskin, Perjalanan Dinas DalamDaerah Dalam Rangka Kegiatan Bakti Sosial Pelayanan Kesehatan bagiMasyarakat Miskin ke Kab/Kota Prov. Banten

148.200.000,00 8,80

Juni '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N-Bakti Sosial Khitanan Massal bagi Masyarakat Miskin,-Bakti Sosial Pelayanan Kesehatan Gigi Bagi Masyarakat Miskin

151.300.000,00 10,57

Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N-Bakti Sosial Khitanan Massal bagi Masyarakat Miskin,-Bakti Sosial Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin

203.030.000,00 10,53

Agustus '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N-Bakti Sosial Khitanan Massal bagi Masyarakat Miskin,-Bakti Sosial Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin,Perjalanan DinasDalam Daerah Dalam Rangka Kegiatan Bakti Sosial Pelayanan Kesehatan bagiMasyarakat Miskin ke Kab/Kota Prov. Banten

234.500.000,00 13,20

September '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1-Bakti Sosial Pelayanan Kesehatan Gigi Bagi Masyarakat Miskin

21.700.000,00 4,85

Oktober '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N-Bakti Sosial Khitanan Massal bagi Masyarakat Miskin, Bakti Sosial PelayananKesehatan Bagi Masyarakat Miskin

178.062.500,00 12,44

Nopember '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1Persiapan dan Koordinasi-Penyelenggaraan Program Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin, BaktiSosial Khitanan Massal Bagi Masyarakat Miskin, Perjalanan Dinas Dalam DaerahDalam Rangka Kegiatan Bakti Sosial Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskinke Kab/Kota Prov. Banten

145.011.000,00 11,84

1102.110201.00.16.025.5.2 Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin

SIMRAL Hal 22 / 100

Page 23: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Desember -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Bakti Sosial Pelayanan Kesehatan Gigi Bagi Masyarakat Miskin

14.075.000,00 4,21

INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

TARGET

Terlaksananya Bakti Sosial KhitananMasal Bagi Masyrakat Miskin

Pasien 1000.0 100,001.1 400,00 100,00400,00

Terlaksananya Pelayanan KesehatanUmum Bagi Masyarakat Miskin

Pasien 8700.0 1.000,003.4 3.700,00 2.000,002.000,00

Terlaksananya Pelayanan KesehatanGigi Bagi Masyarakat Miskin

Pasien 540.0 150,004.4 150,00 90,00150,00

Terlaksananya Persiapan danKoordinasi Penyelenggaraan ProgramPelayanan Kesehatan Keluarga Miskin

Kegiatan 2.0 1,005.4 0,00 1,000,00

1102.110201.00.16.025.5.2 Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan 0,00 2,50

Februari -"- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1 -Rapatpersiapan pelaksanaan Penilaian Puskesmas Berprestasi Tingkat Provinsi- Pelaksanaan Kerjasama pelayanan kesehatan (Pelayanan kesehatan PHBN danMoment tertentu sebanyak 7 x

21.820.000,00 6,89

Maret -"- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Pertemuan Konsolidasi dan Evaluasi Pelaksanaan Akreditasi FKTPAngk 1 dan Pelaksanaan Perjalanan Dinas ke 8 Kab/Kota sebanyak 1 x- Pelaksanaan Kerjasama Pelayanan Kesehatan (Pelayanan Kesehatan PHBN danMoment tertentu sebanyak 10 x)"

77.305.000,00 6,35

April -"- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1- Konsultasi ke Kemenkes RI target 1 x dalam rangka pelaksanaan Persiapanpenilaian Puskesmas Berprestasi Tingkat Provinsi- Pelaksanaan Pertemuan Koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program IndonesiaSehat dengan Pendekatan Keluarga PIS-PK Ang 1

83.270.100,00 8,31

1102.110201.00.16.029.5.2 Kerjasama Pelayanan Kesehatan

SIMRAL Hal 23 / 100

Page 24: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Mei -"- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1 -Rapat pelaksanaan Penilaian PuskesmasBerprestasi Tingkat Provinsi- Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Arus Mudik/Balik Lebaran 2018 danpelaksanaan pelayanan kesehatan (PHBN dan Moment tertentu sebanyak 5x)- Pelaksanaan Perjalanan Dinas dalam dan luar kota dalam rangka pelaksanaanpemantauan

80.670.000,00 6,82

Juni -"- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N -Pelaksanaan Perjalanan dinas dalam dan luar daerah dalam rangka PenilaianPuskesmas Berprestasi Tingkat Provinsi ke 8 Kab/Kota- Pelaksanaan pelayanan Kesehatan PHBN dan Momen tertentu sebanyak 7x)-"

57.915.000,00 7,66

Juli -"- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N -Pelaksanaankegiatan Advokasi Kesehatan Tradisional dan perjalanan dinas dalam rangkaKonsultasi ke Pusat -Pelaksanaan pelayanan kesehatan PHBN dan momen tertentu sebanyak 5 x)- Pelaksanaan Pelatihan Basic Trauma dan Card

581.645.000,00 19,39

Agustus -"- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan pertemuan Koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pengawasan danpengendalian pelayanan Kesehatan Tradisional- Pelaksanaan pelayanan kesehatan PHBN dan Momen tertentu sebanyak 5x- Pelatihan Advance Cardiac Life Support (ACLS)"

368.410.000,00 15,59

September -"- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1-Pelaksanaan pelayanan kesehatan PHBN dan Momen tertentu sebanyak 7 x- Pelatihan Advance Medical Emergency Dentistry (AMED)- "

262.320.000,00 10,78

Oktober -"- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan pertemuan Konsolidasi dan Evaluasi Akreditasi FKTP Ang 2 danpelaksanaan Monitoring dan evaluasi Akreditasi ke 8 Kab/Kota sebanyak 1 x- Pelaksanaan pelayanan kesehatan PHBN dan Momen tertentu sebanyak 5 x- "

68.505.000,00 6,13

1102.110201.00.16.029.5.2 Kerjasama Pelayanan Kesehatan

SIMRAL Hal 24 / 100

Page 25: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Nopember -"- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1- Penyerahan hadiah pada pemenang penilaian Puskesmas berprestasi tingkatprovinsi - Pelaksanaan koordinasi dan Evaluasipelaksanaan program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga PIS-PK Ang 2- Pelaksanaan pelayanan kesehatan PHBN dan Momen tertentu sebanyak 5 x"

93.769.900,00 6,73

Desember -"- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan -Pelaksanaan pelayanan kesehatan PHBNdan Momen tertentu sebanyak 8 x- "

14.080.000,00 2,86

INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

TARGET

Terlaksananya Penilaian PuskesmasBerprestasi Tingkat Provinsi

Kab/Kota 8.0 0,001.1 0,00 0,008,00

Terlaksananya Pelaksanaan KerjasamaPelayanan Kesehatan

Kali 60.0 15,002.2 15,00 15,0015,00

Terlaksananya Koordinasi PelaksanaanProgram Indonesia Sehat denganPendekatan Keluarga (PIS-PK)

Orang 360.0 0,003.3 0,00 180,00180,00

Terlaksananya Konsolidasi dan EvaluasiPelaksanaaan Akreditasi FKTP

Kegiatan 1.0 1,004.4 0,00 0,000,00

Terlaksananya Koordinasi dan EvaluasiPelaksanaan Pengawasan danPengendalian Pelayanan KesehatanTradisional

Puskesmas 27.0 0,005.5 27,00 0,000,00

Terlaksananya Advokasi KesehatanTradisional

Orang 75.0 0,006.6 75,00 0,000,00

1102.110201.00.16.029.5.2 Kerjasama Pelayanan Kesehatan

1102.18 Program Pencegahan Pengendalian Penyakit

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari Laporan bulanan realisasi kegiatan,rapat persiapan pelaksanaan kegiatan APBD2019

0,00 2,50

Februari Laporan bulanan realisasi kegiatan,sosialisasi TB pada kelompok beresiko 10.850.000,00 5,14

Maret Laporan bulanan realisasi kegiatan,penguatan koordinasi Banten TOSS TBC ;sosialisasi TB pada kelompok beresiko ; OJT Kusta ; workshop diare dan ISPA

63.126.500,00 10,13

April Laporan bulanan realisasi kegiatan, Sosialisasi Toss TBC ; workshop TOSS TB 69.216.600,00 11,13

Mei Laporan bulanan realisasi kegiatan, rapat koordinasi program P2PM, mobile VCTpada populasi beresiko

68.706.900,00 10,32

1102.110201.00.18.001.5.2 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

SIMRAL Hal 25 / 100

Page 26: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Juni Laporan bulanan realisasi kegiatan, penapisan TBC pada masyarakat ; mentoringklnik HIV/AIDS dan IMS ; Workshop On Site RR HIV AIDS dan IMS

51.400.000,00 10,74

Juli Laporan bulanan realisasi kegiatan, sosialisasi TB pada kelompok beresiko ;penguatan PPM TBC Kab/Kota ;mentoring klinik HIVAIDS dan IMS

52.670.000,00 9,04

Agustus Laporan bulanan realisasi kegiatan ,sosialisasi TB pada kelompok beresiko ; RakorProgram P2PM ; mentoring klinik HIVAIDS dan IMS

56.120.000,00 11,03

September Laporan bulanan realisasi kegiatan, mentoring klinik HIVAIDS dan IMS ; penguatanintegrasi lintas program dalam mencapai triple eliminasi

43.020.000,00 8,32

Oktober Laporan bulanan realisasi kegiatan,mobile VCT pada populasi beresiko ; workshoptatalaksana penyakit ISP ;

37.050.000,00 7,64

Nopember Laporan bulanan realisasi kegiatan,mobile VCT pada populasi beresiko; monitoringdan evaluasi kegiatan desa fokus eliminasi TBC

44.110.000,00 8,27

Desember Laporan bulanan realisasi kegiatan,seminar HIV AIDS dalam rangka hari AIDSsedunia

34.480.000,00 5,74

INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

TARGET

Terlaksananya PenanggulanganPenyakit TB

kegiatan 8.0 1,001.1 3,00 1,003,00

Terlaksananya Penanggulangan HIVAIDS

kegiatan 6.0 0,002.1 2,00 2,002,00

Terlaksananya Penanggulangaanpenyakit Kusta

kegiatan 2.0 1,003.1 1,00 0,000,00

Terlaksananya PenanggulanganHepatitis dan ISP

kegiatan 2.0 1,005.1 0,00 1,000,00

1102.110201.00.18.001.5.2 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan,persiapan KAK Kegiatan Tahun N+1 0,00 1,67

Februari Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan,rencana awal renja kegiatan tahunN+1,skrining deteksi dini PTM, Aksi deteksi dini kanker leher rahim dan payudara ,rakontek program PPTM

40.509.000,00 9,15

Maret Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan, Rencana renja kegiatan N+1,skrining deteksidini PTM, Aksi deteksi dini kanker leher rahim dan payudara, peningkatan kapasitaspandu PTM bagi petugas kesehatan

73.707.600,00 13,47

April Laporan bulanan realisasi kegiatan, renja kegiatan N+1 skrining deteksi dini PTM,peningkatan kapasitas pandu PTM bagi petugas kesehatan

62.717.600,00 11,80

Mei Laporan bulanan realisasi kegiatan, rancangan KAK tahun N+1, laporan kegiatan 643.600,00 2,78

Juni Laporan bulanan realisasi kegiatan, rencana DRPK kegiatan tahun N+1, RenjaKegiatan perubahan tahun N,laporan kegiatan

643.600,00 3,89

1102.110201.00.18.002.5.2 Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular

SIMRAL Hal 26 / 100

Page 27: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Juli Laporan bulanan realisasi kegiatan rencana KAK kegiatan perubahan tahun N,skrinning deteksi dini PTM, Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalampenanggulangan ganguan indera dan fungsional

56.074.000,00 11,09

Agustus Laporan bulanan realisasi kegiatan rencana DRPK kegiatan perubahan tahun N,RKA kegiatan perubahan Tahun N, skrinning deteksi dini PTM, Aksi deteksi dinikanker leher rahim dan payudara, Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalampenanggulangan ganguan indera dan fungsional

78.054.000,00 15,55

September Laporan bulanan realisasi kegiatan RKA kegiatan tahun N+1, skrinning deteksi diniPTM, Aksi deteksi dini kanker leher rahim dan payudara

37.530.000,00 9,64

Oktober Laporan bulanan realisasi kegiatan DPA kegiatan perubahan tahun N, skrinningdeteksi dini PTM, Aksi deteksi dini kanker leher rahim dan payudara

37.530.000,00 9,64

Nopember Laporan bulanan realisasi kegiatan DPA Kegiatan tahun N+1, skrinning deteksi diniPTM, Aksi deteksi dini kanker leher rahim dan payudara

37.590.600,00 9,67

Desember Laporan bulanan realisasi kegiatan laporan kegiatan 0,00 1,67

INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

TARGET

Terlaksananya Kegiatan PeningkatanKapasitas Tenaga Kesehatan dalamManajemen Program Penyakit TidakMenular

kegiatan 2.0 1,001.1 1,00 0,000,00

Terlaksananya Kegiatan Skrining DeteksiDini PTM

orang 1000.0 200,002.1 700,00 0,00100,00

Terlaksananya Kegiatan PemeriksaanIVA Sadanis

orang 150.0 50,003.1 50,00 0,0050,00

1102.110201.00.18.002.5.2 Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari Melaksanakan Perjalanan Dinas dalam dan Perjalanan luar daerah, MelaksanakanRAKOR Kebencanaan, Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan,PersiapanPengendalian dan Evaluasi

34.900.000,00 4,71

Februari Honor Komda KIPI, Perjalanan Dinas Dalam, melaksanakan Kegiatan penguatanimunisasi rutin dan pelaksanaan pengadaan Habis pakaikesehatan/kedokteran/laboratorium, Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan,Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1

182.900.000,00 14,59

Maret Melaksanakan Perjalanan Dinas dalam daerah , pelaksanaan Pengadaan HabisPakai Kesehatan/Kedokteran dan pengadaan KIE,Laporan Bulanan RealisasiKegiatan

158.150.000,00 13,28

April Melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar daerah PelaksanaanPengadaan, Pertemuan Persiapan Haji,Laporan Bulanan RealisasiKegiatan,Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1

26.500.000,00 6,28

Mei Honor Komda KIPI, Perjalanan Dinas Dalam, melaksanakan Kegiatan penguatanImunisasi Rutin dan pelaksanaan pengadaan Habis pakaikesehatan/kedokteran/laboratorium,Laporan Bulanan RealisasiKegiatan,Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1

57.100.000,00 7,90

1102.110201.00.18.003.5.2 Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan

SIMRAL Hal 27 / 100

Page 28: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Juni Melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah dan kegiatan pembekalanHaji,Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan,Renja Kegiatan Perubahan TahunN,Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1

53.150.000,00 10,08

Juli Melaksanakan perjalan dinas luar dan perjalanan dinas dalam,Laporan BulananRealisasi Kegiatan,Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N

58.200.000,00 6,54

Agustus Honor Komda KIPI, perjalanan dinas dalam daerah dan kegiatan peningkatankapasitas kab/kota dalam SKDR ( Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon),LaporanBulanan Realisasi Kegiatan,Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N,RKAKegiatan Perubahan Tahun N

53.300.000,00 9,39

September Melaksanakan Perjalanan Dinas dalam daerah dan kegiatan penguatan imunisasirutin,RKA Kegiatan Tahun N+1

53.200.000,00 9,12

Oktober Melaksanakan Perjalanan Dinas dalam Daerah dan luar daerah, melaksanakankegiatan kegiatan kapasitas kab/kota dalm TGC,Laporan Bulanan RealisasiKegiatan,DPA Kegiatan Perubahan Tahun N

74.850.000,00 7,48

Nopember Melaksanakan Kegiatan Workshop Penanggulangan Krisis Kesehatan akibatBencana,Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan, DPA Kegiatan Tahun N+1

48.650.000,00 7,85

Desember Melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah,Laporan Bulanan RealisasiKegiatan,

5.100.000,00 2,77

INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

TARGET

Terlaksananya Penguatan imunisasirutin

kegiatan 2.0 1,001.1 1,00 0,000,00

Terpantaunya Status Jamaah Haji kegiatan 2.0 0,002.1 0,00 0,002,00

Terlaksananya Peningkatan kapasitasKab/Kota dalam SKDR (SistemKewaspadaan Dini dan Respon)

kegiatan 3.0 1,003.1 1,00 1,000,00

Terlaksananya Peningkatan kapasitasKab/Kota dalam TGC (Tim Gerak Cepat)

kegiatan 1.0 1,004.1 0,00 0,000,00

1102.110201.00.18.003.5.2 Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari Laporan bulanan realisasi kegiatan persiapan pengendalian dan evaluasi, rakontekprogram kesehatan jiwa

28.335.000,00 35,00

Februari Laporan bulanan realisasi kegiatan, rancangan awal renja kegiatan tahun N+1,pembentukan kader keswamas , pertemuan tim pengarah kesehatan jiwa (TPKJM)Tk. prov banten

87.246.000,00 7,54

Maret Laporan bulanan realisasi kegiatan, rancangan renja kegiatan tahun N+1, peerreview pelayanan kesehatan jiwa di FKTP terpilih, pembentukan kader keswamas

120.129.000,00 9,04

April Laporan bulanan realisasi kegiatan Renja kegiatan tahun N+1, skrinning,peningkatan kapasitas pandu

49.905.000,00 5,16

Mei Laporan bulanan realisasi kegiatan rancangan KAK kegiatan tahun N+1, peerreview pelayanan kesehatan jiwa di FKTP terpilih

33.270.000,00 4,36

1102.110201.00.18.004.5.2 Upaya Kesehatan Jiwa

SIMRAL Hal 28 / 100

Page 29: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Juni Laporan bulanan realisasi kegiatan rancangan DRPK kegiatan tahun N+1,Rancangan kegiatan perubahan tahun N, peer review pelayanan kesehatan jiwa diFKTP terpilih

49.905.000,00 6,27

Juli Laporan bulanan realisasi kegiatan rancangan KAK kegiatan perubahan tahun N,peer review pelayanan kesehatan jiwa di FKTP terpilih

49.905.000,00 5,16

Agustus Laporan bulanan realisasi kegiatan rancangan DRPK kegiatan perubahan tahun N,RKA kegiatan perubahan tahun N, peer review pelayanan kesehatan jiwa di FKTPterpilih

49.905.000,00 6,28

September Laporan bulanan realisasi kegiatan RKA kegiatan tahun N, peer review pelayanankesehatan jiwa di FKTP terpilih, sosialisasi pencegahan dan pengendalian programkesehatan jiwa anak TK SMA/SMK sederajat

139.540.000,00 9,96

Oktober Laporan bulanan realisasi kegiatan, DPA kegiatan perubahan peer reviewpelayanan kesehatan jiwa di FKTP terpilih, sosialisasi pencegahan danpengendalian program kesehatan jiwa anak TK SMA/SMK sederajat

73.000.000,00 6,79

Nopember Laporan bulanan realisasi kegiatan, DPA kegiatan Tahun N+1, laporan kegiatan 0,00 2,78

Desember Laporan bulanan realisasi kegiatan, Laporan kegiatan 0,00 1,67

INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

TARGET

Terlaksananya Kegiatan PeningkatanKapasitas Tenaga Kesehatan dalamManajemen Program Kesehatan JIwa

Kegiatan 1.0 1,001.1 0,00 0,000,00

Terlaksananya Kegiatan SkriningKesehatan Jiwa

orang 200.0 50,002.1 50,00 0,00100,00

Terlaksananya Kegiatan GerakanBanten Bebas Pasung

Kegiatan 5.0 1,003.1 2,00 1,001,00

1102.110201.00.18.004.5.2 Upaya Kesehatan Jiwa

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari Laporan bulanan realisasi kegiatan,rapat persiapan 0,00 2,50

Februari Laporan bulanan realisasi kegiatan,penguatan tatlaksana malaria bagi RS dan klinikswasta

17.830.000,00 6,33

Maret Laporan bulanan realisasi kegiatan,penguatan surveilan vektor ; reviu pengendalianrabies

41.090.000,00 9,96

April Laporan bulanan realisasi kegiatan,survei kontak kasus malaria ; penguatan sistemsurveilans malaria berbasis E-Sismal

30.790.000,00 7,89

Mei Laporan bulanan realisasi kegiatan, evaluasi dan perencanaan pencegahan danpengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik

5.900.000,00 4,88

Juni Laporan bulanan realisasi kegiatan, survei kontak kasus malaria ; penguatanpengendalian malaria di daerah endemis malaria tingkat kecamatan ; penyediaanAPD

37.280.000,00 10,34

Juli Laporan bulanan realisasi kegiatan,penguatan pengendalian malaria di daerahendemis malaria tingkat kecamata ; pembekalan pengendalian malaria pada kaderdi daerah endemis

63.940.000,00 11,90

1102.110201.00.18.005.5.2 Pencegahan, Pengendalian Penyakit MenularBersumber Binatang

SIMRAL Hal 29 / 100

Page 30: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Agustus Laporan bulanan realisasi kegiatan,survei kontak kasus malaria ; workshoppenguatan DBD

29.890.000,00 9,47

September Laporan bulanan realisasi kegiatan,evaluasi dan perencanaan pencegahan danpengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik

5.900.000,00 6,25

Oktober Laporan bulanan realisasi kegiatan,survei kontak malaria ; penyediaan RDT Malaria; fogging fokus ; penguatan jejaring pengendalian P2PTVZ-

80.690.000,00 13,38

Nopember Laporan bulanan realisasi kegiatan,survei kontak malaria ; evaluasipeencanaanpencegahan dan pengendalian ; penyakit tular vektor dan zoonotik ;fogginging fokus ; sosialisasi tatalaksana zoononis /rabies

79.440.000,00 14,60

Desember Laporan bulanan realisasi kegiatan, laporan kegiatan 0,00 2,50

INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

TARGET

Terlaksananya Penanggulangan DBD Kab/Kota 5.0 1,001.1 1,00 2,001,00

Tercapainya Eliminasi Malaria Kab/Kota 6.0 1,002.1 1,00 2,002,00

Tercapainya Eliminasi Rabies kegiatan 3.0 1,003.1 0,00 2,000,00

1102.110201.00.18.005.5.2 Pencegahan, Pengendalian Penyakit MenularBersumber Binatang

1102.19 Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatandan Kefarmasian

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan Pembayaran Honorarium Tenaga Kesehatan Penugasaan Khusus- Rapat Persiapan pelaksanaan Rekruitmen Tuksus Tahun 2019

558.000.000,00 4,32

Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan Pembayaran Honorarium Tenaga Kesehatan Penugasaan Khusus- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1

623.735.000,00 8,26

Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan Pembayaran Honorarium Tenaga Kesehatan Penugasaan Khusus- Rancangan awal Renja Kegiatan Tahun N+1- Kegiatan pelaksanaan Rekriutmen Tuksus tahun 2019- Kegiatan perjalanan dinas Monev pelaksanaan Tuksus tahun 2018

573.010.000,00 6,09

April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan Pembayaran Honorarium Tenaga Kesehatan Penugasaan Khusus- Rancangan Awal Renja Kegiatan Tahun Tahun N+1- Kegiatan Pendaftaraan, seleksi, Wawancara, Psikotes- Kegiatan Perjalanan dinas Monev pelaksanaan Tuksus tahun 2018- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun +1

1.171.013.338,00 8,21

1102.110201.00.19.001.5.2 Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber DayaManusia Kesehatan

SIMRAL Hal 30 / 100

Page 31: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan kegiatan pembayaran Honor TenagaKesehatan Penugasan Khusus- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Perjalanan Dinas Kegiatan pelaksanaan Pemilihan Tenaga Kesehatan Tk. ProvinsiBanten- Kegiatan Perjalanan dinas Monev pelaksanaan Tuksus tahun 2018

717.310.000,00 6,51

Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan kegiatan pembayaran Honor TenagaKesehatan Penugasan Khusus- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Kegiatan Pendaftaran, seleksi, wawancara, Psikotes pelaksanaan RekruitmenTuksus gelombang 2 tahun 2019- Kegiatan Perjalanan dinas Monev pelaksanaan Tuksus tahun 2018

752.168.000,00 8,33

Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan kegiatan pembayaran Honor TenagaKesehatan Penugasan Khusus- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Kegiatan Perjalanan dinas Monev pelaksanaan Tuksus tahun 2018

1.696.600.000,00 9,65

Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan pembayaran honor tuksus- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N'- Perjalanan Dinas luar daerah kegiatan Pengiriman kursus Pelatihan Jabfung, -Perjalanan Dinas dalam daerah kegiatan Monev Tuksus 2018 ke PuskesmasKab/Kota

1.888.330.000,00 12,02

September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan pembayaran honor Tuksus- RKA Kegiatan Tahun N+1- Perjalanan dinas dalam daerah Monev Tuksus ke Puskesmas Kab/Kota

1.653.150.000,00 9,57

Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan Pembayaran honor Tuksus- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N'- Perjalanan Dinas dalam daerah Monev Tuksus ke Puskesmas Kab/Kota

1.652.250.000,00 9,57

Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan Pembayaran honor Tuksus- DPA Kegiatan Tahun N+1- Perjalanan Dinas dalam daerah kegiatan Monev Tuksus ke Puskesmas Kab/Kota

1.653.150.000,00 9,57

Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan Pembayaran honor Tuksus- Laporan Pengendalian dan Evaluasi- Perjalanan dinas dalam daerah kegiatan Monev Tuksus ke Puskesmas Kab/Kota

1.650.000.000,00 7,89

INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

TARGET

Tercapainya Rekrutmen danPembekalan Tenaga Kesehatan

Orang 200.0 70,001.1 130,00 0,000,00

Tercapainya SDMK yang ditingkatkankompetensinya

Kegiatan 3.0 1,002.2 1,00 0,001,00

1102.110201.00.19.001.5.2 Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber DayaManusia Kesehatan

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari Laporan Bulanan Realisasi kegiatanPerjalanan dinas dalam dan luar Daerah tercapianya ketersediaan obat dan vaksindi RS dan PKM

8.640.000,00 2,68

1102.110201.00.19.002.5.2 Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

SIMRAL Hal 31 / 100

Page 32: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Februari Laporan Bulanan Realisasi KegiatanPerjalanan dinas dalam Daerah tercapianya indikator ketersediaan obat PKM

5.100.000,00 4,26

Maret Laporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan Renja Awal Renja Kegiatan Tahun Tahun N+pelaksanaan kegiatan mendapatkan data RKO

43.098.600,00 7,38

April Laporan Bulanan Realisasi KegiatanRenja Kegiatan Tahun N+1pejalanan dinas dalam daerah terpenuhinya ketersediaan obat di IF

5.950.000,00 4,28

Mei Laporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan KAK kegiatan Rahun N+1pelaksanaan kegiatan dan tercapainya indikator laporan ketersediaann obat danvaksin dan perjadin dalam daerah dan pengadaan obat ekatalog dan BMHP

695.907.600,00 20,22

Juni Laporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan DRPK kegiatan tahun N+1Perjalanan dinas dalam dan luar Daerah dan pengadaan obat ekatalog

56.100.000,00 6,97

Juli Laporan Bulanan Realiasi KegiatanRancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun Npelaksanaan kegiatan aplikasi emonev dan belanja obat ekatalog

546.368.400,00 17,23

Agustus Laporan Bulanan Realisasi KegiatanDPA Kegiatan Perubahan Tahun Nperjalanan dinas dalam daerah dan belanja obat ekatalog

306.000.000,00 11,79

September Laporan Bulanan Realiasi KegiatanDPA Kegiatan Tahun Nperjalanan dinas dan pembelian belanja obat ekatalog

507.100.000,00 10,12

Oktober Laporan Bulanan Realisasi KegiatanDPA Kegiatan Tahun Nperjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah serta belanja obat ekatalog

7.410.000,00 8,20

Nopember Laporan Bulanan Realiasi KegiatanDPA Kegiatan Tahun N+1perjalanan dinas dalam daerah tercapainya indikator ketersediaan obat di PKM

6.300.000,00 4,27

Desember Laporan Bulanan Realisasi Kegiatanperjalanan dinas dalam daerah tercapainya indikator ketersediaan obat di PKM

3.400.000,00 2,58

INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

TARGET

Tercapainya Perencanaan Obat danPerbekalan Kesehatan

kegiatan 2.0 0,001.1 1,00 0,001,00

Tercapainya Pengadaan Obat Publikdan Perbekalan Kesehatan

Jenis 150.0 0,002.1 0,00 150,000,00

1102.110201.00.19.002.5.2 Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari perjadin ke lebak dan kota serang; Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan 2.600.000,00 3,04

1102.110201.00.19.003.5.2 Pengendalian, Pengawasan Produk dan DistribusiKefarmasian dan Pangan

SIMRAL Hal 32 / 100

Page 33: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Februari perjadin wilayah tangerang dan Lebak; Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan;Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1

6.800.000,00 5,59

Maret rapat koordinasi lintas sektor kefarmasian alkes, dan PKRT, perjadin wilayahtangerang; Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan; Rancangan Renja Kegiatan TahunN+1

30.455.000,00 12,13

April kegiatan pemantapan pelaksanaan pengawasan pelaporan distribusi kefarmasian,kegiatan rapat koordinasi lintas sektor kefarmasian, alkes dan PKRT , perjadinwilayah tangerang; Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan; Renja Kegiatan TahunN+1

82.785.000,00 25,30

Mei sampling pangan; Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan; Rancangan KAK KegiatanTahun N+1

1.500.000,00 4,48

Juni perjadin wilayah tangerang, pemantapan pelaksanaan pengawasan pelaporandistribusi alkes; Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan; Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1; Renja Kegiatan Perubahan Tahun N

58.910.000,00 20,17

Juli perjadin wilayah tangerang; Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan; Rancangan KAKKegiatan Perubahan Tahun N

5.100.000,00 5,23

Agustus perjadin wilayah tangerang; Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan; Rancangan DRPKKegiatan Perubahan Tahun N; RKA Kegiatan Perubahan Tahun N

5.100.000,00 6,92

September perjadin wilayah tangerang; Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan; RKA KegiatanTahun N+1

5.100.000,00 5,23

Oktober perjadin wilayah tangerang; Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan; DPA KegiatanPerubahan Tahun N

5.100.000,00 5,23

Nopember pembuatan laporan kegiatan; Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan; DPA KegiatanTahun N+1

0,00 4,16

Desember pembuatan laporan kegiatan; Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan 0,00 2,50

INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

TARGET

Terlaksananya Pemetaan SaranaProduksi,Distribusi Kefarmasian,Alkesdan PKRT ( Perbekalan KesehatanRumah Tangga )

Sarana 948.0 237,001.1 237,00 237,00237,00

Terlaksananya Pengembangan SDMPengawasan Keamanan Pangan diwilayah Provinsi Banten

Kegiatan 2.0 0,002.2 0,00 0,002,00

1102.110201.00.19.003.5.2 Pengendalian, Pengawasan Produk dan DistribusiKefarmasian dan Pangan

SIMRAL Hal 33 / 100

Page 34: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

SUB UNIT : 11020105

UPT RSUD Malingping

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

1102 Kesehatan

1102.01 Program Tata Kelola Pemerintahan

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Dokumen Laporan keuangan

10.720.000,00 1,83

Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan Tahun N+1- Dokumen Laporan Keuangan

10.720.000,00 2,94

Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Dokumen Laporan keuangan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1

26.960.000,00 15,23

April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Dokumen Laporan Keuangan- Dokumen Laporan Pajak- Renja Kegiatan Tahun N+1

21.100.000,00 19,61

Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Dokumen Laporan keuangan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1

10.720.000,00 2,94

Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Dokumen Laporan keuangan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N = 1

10.720.000,00 4,05

Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Dokumen Laporan Keuangan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N

17.600.000,00 5,69

Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP)- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N

21.189.200,00 37,40

September - 0,00 0,00

Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Dokumen Laporan Keuangan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N

3.720.000,00 2,83

Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Dokumen Laporan Keuangan- DPA Kegiatan Tahun N+1

3.400.000,00 2,83

1102.110201.05.01.009.5.2 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan NeracaAset pada RSUD Malingping

SIMRAL Hal 34 / 100

Page 35: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Dokumen Laporan Keuangan

3.600.000,00 1,71

INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

TARGET

Dokumen Laporan Pajak Dokumen 3.0 0,001.1 1,001,00

Dokumen Laporan Keuangan Dokumen 17.0 3,002.1 6,005,00

Dokumen Tindak Lanjut HasilPemeriksaan (TLHP) Aparat PengawasInstansi Pemerintah (APIP)

Dokumen 2.0 0,003.1 1,001,00

1102.110201.05.01.009.5.2 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan NeracaAset pada RSUD Malingping

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Laporan Bulanan Realisasi Progres Fisik dan Keuangan - Laporan BulananBarang dan Jasa- Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan perencanaan kegiatan (RUP) 2019

12.416.000,00 6,38

Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan awal Renja Kegiatan Tahun N+1- Laporan Bulanan Realisasi Progres Fisik dan Keuangan - Laporan BulananBarang dan Jasa- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi- Pelaksanaan Penyusunan Dokumen LKPj Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran2018- Pelaksanaan Penyusunan Dokumen LAKIP Tahun Anggaran 2018- Dokumen Profil

28.081.000,00 11,45

Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Laporan Bulanan Realisasi Progres Fisik dan Keuangan- Laporan Bulanan Barang dan Jasa- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1

12.781.000,00 7,74

April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Laporan Bulanan Realisasi Progres Fisik dan Keuangan- Laporan Bulanan Barang dan Jasa- Renja Kegiatan Tahun N+1

9.881.000,00 6,67

Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Laporan Bulanan Realisasi Progres Fisik dan Keuangan- Laporan Bulanan Barang dan Jasa- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1

28.591.000,00 9,64

Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1-Renja Kegiatan Perubahan Tahun N

14.106.000,00 9,15

1102.110201.05.01.010.5.2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada RSUDMalingping

SIMRAL Hal 35 / 100

Page 36: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Laporan Bulanan Realisasi Progres Fisik dan Keuangan - Laporan BulananBarang dan Jasa- Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N

9.881.000,00 6,67

Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Laporan Bulanan Realisasi Progres Fisik dan Keuangan - Laporan BulananBarang dan Jasa- Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N

9.881.000,00 7,79

September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Laporan Bulanan Realisasi Progres Fisik dan Keuangan - Laporan BulananBarang dan Jasa- Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi- RKA Kegiatan Tahun N+1

16.606.000,00 9,78

Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Laporan Bulanan Realisasi Progres Fisik dan Keuangan - Laporan BulananBarang dan Jasa- Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi- RKA Murni 2020- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N

20.831.000,00 11,15

Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Laporan Bulanan Realisasi Progres Fisik dan Keuangan - - Laporan BulananBarang dan Jasa- Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi- DPA Kegiatan Tahun N+1

14.745.000,00 6,77

Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Laporan Bulanan Realisasi Progres Fisik dan Keuangan - Laporan BulananBarang dan Jasa- Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

8.710.000,00 6,81

INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

TARGET

Tersusunnya Perencanaan Program danKegiatan Tahunan (RSUD Malingping)

Dokumen 8.0 4,001.1 4,00 5,005,00

Tersusunnya Laporan Evaluasi Programdan Kegiatan

Dokumen 6.0 2,002.1 1,00 2,001,00

Tersusunnya Laporan Evaluasi danPengendalian

Dokumen 1.0 1,003.1 0,00 0,000,00

1102.110201.05.01.010.5.2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada RSUDMalingping

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan 0,00 1,67

1102.110201.05.01.011.5.2 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada RSUDMalingping

SIMRAL Hal 36 / 100

Page 37: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pembangunan Gedung (Lelang MK)- Rancangan awal renja kegiatan N+1

340.000.000,00 2,78

Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen

0,00 2,78

April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Lelang Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja- Pelaksanaan Pengadaaan Sarana dan Prasarana Kantor- Renja Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen

8.585.894.819,00 8,95

Mei -Pelaksanaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan BangunanGedung Tempat Kerja- Pelaksanaan Belanja Pengadaaan Sarana dan Prasarana Kantor- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen

240.000.000,00 15,95

Juni '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan -Pelaksanaan Belanja Alat-alat Kedokteran- Pelaksanaan Belanja Pengadaaan Sarana dan Prasarana Kantor- Pelaksanaan Lahan RSUD Malingping- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen - Pelaksanaan Pengadaaan Sarana dan Prasarana Kantor -Pelaksanaan Pembangunan Gedung RSUD Malingping - Pelaksanaan

6.129.966.102,00 47,04

Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- pelaksanaan belanja pengadaan sarana dan prasarana kantor- Pelaksanaan Pengadaaan Sarana dan Prasarana Kantor - PelaksanaanPembangunan Gedung RSUD Malingping- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen

76.000.000,00 6,95

Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen

0,00 3,90

September - pelaksanaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan- Pelasanaan Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen

22.033.487.049,00 2,78

Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen

0,00 2,75

Nopember - Pelaksanaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan BangunanGedung Tempat Kerja- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen

13.220.092.230,00 2,78

Desember -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan 0,00 1,67

1102.110201.05.01.011.5.2 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada RSUDMalingping

SIMRAL Hal 37 / 100

Page 38: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

TARGET

Terlaksananya Pembangunan GedungRSUD Malingping

Meter 10000.0 0,001.1 0,00 10.000,000,00

Terlaksannya Pengadaaan Sarana danPrasarana Kantor

Paket 1.0 0,002.1 1,00 0,000,00

Tersediannya Alat-alat Kedokteran Paket 1.0 0,003.1 0,00 0,001,00

Tersediannya Lahan RSUD Malingping Meter 20000.0 0,004.1 0,00 0,0020.000,00

1102.110201.05.01.011.5.2 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada RSUDMalingping

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor- Belanja Pemeliharaan Inventaris Kantor/ APK -Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/kantor

70.615.832,00 4,13

Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Belanja Pemeliharaan Alat-alat angkutan Daeat Bermotor- Belanja PemeliharaanInventaris kantor/APK- Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor

70.615.832,00 5,24

Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor- Belanja Pemeliharaan Inventaris Kantor/ APK -Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/kantor"- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen

70.615.832,00 5,24

April - - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor- Belanja Pemeliharaan Inventaris Kantor/ APK -Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/kantor- Renja Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen

70.615.832,00 5,24

Mei - - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor- Belanja Pemeliharaan Inventaris Kantor/ APK -Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/kantor- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen

100.615.832,00 7,10

Juni - - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor- Belanja Pemeliharaan Inventaris Kantor/ APK -Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/kantor- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen

70.615.832,00 6,35

Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor- Belanja Pemeliharaan Inventaris Kantor/ APK -Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/kantor- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen

70.615.832,00 5,24

1102.110201.05.01.012.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor padaRSUD Malingping

SIMRAL Hal 38 / 100

Page 39: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Agustus - - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor- Belanja Pemeliharaan Inventaris Kantor/ APK -Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/kantor- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen

70.615.832,00 6,37

September - - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor- Belanja Pemeliharaan Inventaris Kantor/ APK -Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/kantor- RKA Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen

70.615.832,00 5,24

Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran/Kalibrasi- Belanja Pemeliharaan Alat-alat angkutan Daeat Bermotor- Belanja PemeliharaanInventaris kantor/APK- Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen

200.615.832,00 40,44

Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor- Belanja Pemeliharaan Inventaris Kantor/ APK -Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/kantor- DPA Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen

70.615.832,00 5,24

Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor- Belanja Pemeliharaan Inventaris Kantor/ APK -Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/kantor

70.615.848,00 4,17

INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

TARGET

Terpeliharanya Gedung/Kantor Bulan 12.0 3,001.1 3,00 3,003,00

Terpeliharanya Alat-alat Angkutan DaratBermotor

Unit 36.0 9,002.1 9,00 9,009,00

Terpeliharanya Inventaris Kantor/APK Bulan 12.0 3,003.1 3,00 3,003,00

Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran /Kalibrasi

Paket 1.0 0,004.1 0,00 1,000,00

1102.110201.05.01.012.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor padaRSUD Malingping

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

1102.110201.05.01.013.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada RSUDMalingping

SIMRAL Hal 39 / 100

Page 40: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pembayaran Honorarium Non PNS- Pembayaran Listrik- Pembayaran Air- Pembayaran Internet/Telepon- Pembayaran BBM

626.745.500,00 3,45

Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pembayaran Honorarium Non PNS- Persiapan Belanja Outsoursing Satpam (lelang)- Persiapan Belanja Outsoursing Kebersihan (lelang)- Pembayaran Listrik- Pembayaran Air- Pembayaran Internet/Telepon- Pembayaran BBM- Rancangan awal RENJA kegiatan N+1

630.245.500,00 4,56

Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pembayaran Honorarium Non PNS- Pelaksanaan Belanja Outsoursing Satpam (lelang)- Pelaksanaan Belanja Outsoursing Kebersihan (lelang)- Persiapan Belanja ATK (lelang)- Persiapan Belanja Cetak (lelang)- Pembayaran Listrik- Pembayaran Air- Pembayaran Internet/Telepon- Pembayaran BBM- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen

1.194.570.500,00 11,56

April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pembayaran Honorarium Non PNS- Pelaksanaan Belanja ATK- Pelaksanaan Belanja Cetak- Pembayaran Listrik- Pembayaran Air- Pembayaran Internet/Telepon- Pembayaran BBM- Renja Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen

897.956.150,00 20,55

Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pembayaran Honorarium Non PNS- Pembayaran Listrik- Pembayaran Air- Pembayaran Internet/Telepon- Pembayaran BBM- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen

929.745.500,00 5,84

Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pembayaran Honorarium Non PNS- Pembayaran Listrik- Pembayaran Air- Pembayaran Internet/Telepon- Pembayaran BBM- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen

774.570.500,00 12,67

1102.110201.05.01.013.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada RSUDMalingping

SIMRAL Hal 40 / 100

Page 41: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pembayaran Honorarium Non PNS- Pembayaran Listrik- Pembayaran Air- Pembayaran Internet/Telepon- Pembayaran BBM- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen

626.745.500,00 4,56

Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pembayaran Honorarium Non PNS- Pembayaran Listrik- Pembayaran Air- Pembayaran Internet/Telepon- Pembayaran BBM- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen

626.745.500,00 5,68

September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pembayaran Honorarium Non PNS- Pembayaran Listrik- Pembayaran Air- Pembayaran Internet/Telepon- Pembayaran BBM- RKA Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen

777.520.500,00 11,56

Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pembayaran Honorarium Non PNS- Pembayaran Listrik- Pembayaran Air- Pembayaran Internet/Telepon- Pembayaran BBM- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen

651.745.500,00 4,56

Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pembayaran Honorarium Non PNS- Pembayaran Listrik- Pembayaran Air- Pembayaran Internet/Telepon- Pembayaran BBM- DPA Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen

621.745.500,00 4,56

Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pembayaran Honorarium Non PNS- Pembayaran Listrik- Pembayaran Air- Pembayaran Internet/Telepon- Pembayaran BBM

779.570.500,00 10,45

INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

TARGET

Tersedianya Operasional Kantor TidakTetap

Bulan 12.0 3,001.1 3,00 3,003,00

1102.110201.05.01.013.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada RSUDMalingping

SIMRAL Hal 41 / 100

Page 42: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

TARGET

Tersedianya Penyediaan Bahan PakaiHabis

Bulan 12.0 3,002.1 3,00 3,003,00

Terlaksananya Penyediaan OprasionalJasa Kantor

Bulan 12.0 3,003.1 3,00 3,003,00

Tersedianya Penyediaan BBM Bulan 12.0 3,004.1 3,00 3,003,00

Tersedianya Penyediaan Bahan Cetak Paket 1.0 0,005.1 0,00 0,001,00

Tersedianya Penyediaan Makan DanMinum Kantor

Paket 1.0 0,006.1 0,00 1,000,00

Tersdianya Penyediaan Jasa kebersihanGedung Dan Halaman (Outsourcing)

Paket 1.0 0,007.1 0,00 1,000,00

Tersedianya Penyediaan Promosi DanPublikasi

Paket 1.0 0,008.1 0,00 1,000,00

Terlaksananya Pelaksanaan HUTBanten dan Banten Expo

Paket 1.0 0,009.1 1,00 0,000,00

1102.110201.05.01.013.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada RSUDMalingping

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah-Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

43.691.250,00 8,56

Februari -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan Awal Renja Kegiatan N+1-Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah-Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

32.850.000,00 7,68

Maret -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah-Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah-Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen

32.850.000,00 7,68

April -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah-Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah-Renja Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen

43.491.250,00 9,63

Mei -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah-Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen

32.850.000,00 7,68

Juni -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah-Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen

32.850.000,00 8,79

1102.110201.05.01.014.5.2 Koordinas dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerahpada RSUD Malingping

SIMRAL Hal 42 / 100

Page 43: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Juli -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah-Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen

43.491.250,00 9,63

Agustus -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah-Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen

32.850.000,00 8,80

September -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah-Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah- RKA Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen

32.850.000,00 7,68

Oktober -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah-Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen

43.491.250,00 9,63

Nopember -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah-Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah- DPA Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen

32.850.000,00 7,68

Desember -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah-Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

32.850.000,00 6,56

INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

TARGET

Terlaksana Koordinasi dan KonsultasiKedalam Daerah

Bulan 12.0 3,001.1 3,00 3,003,00

Terlaksana Koordinasi dan KonsultasiKeluar Daerah

Bulan 12.0 3,002.1 3,00 3,003,00

1102.110201.05.01.014.5.2 Koordinas dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerahpada RSUD Malingping

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Koordinasi dengan Rumah Sakit yang lain keterkaitan rencana dan jadwal diklat-Pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan pelatihan SDM RSUD Malingpinng

46.666.667,00 6,67

Februari -Pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan pelatihan SDM RSUD Malingpinng-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1 = 1 Dokumen

46.666.667,00 8,33

1102.110201.05.01.015.5.2 Peningkatan Kapasitas Aparatur pada RSUD Malingping

SIMRAL Hal 43 / 100

Page 44: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Maret -Pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan pelatihan SDM RSUD Malingpinng-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen

46.666.667,00 8,33

April -Pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan pelatihan SDM RSUD Malingpinng-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Renja Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen

46.666.667,00 8,33

Mei -Pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan pelatihan SDM RSUD Malingpinng-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen

46.666.667,00 8,33

Juni -Pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan pelatihan SDM RSUD Malingpinng-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen

46.666.667,00 10,00

Juli -Pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan pelatihan SDM RSUD Malingpinng-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen

46.666.667,00 8,33

Agustus -Pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan pelatihan SDM RSUD Malingpinng-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen

46.666.667,00 10,02

September -Pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan pelatihan SDM RSUD Malingpinng-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen

46.666.667,00 8,33

Oktober -Pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan pelatihan SDM RSUD Malingpinng-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen

46.666.667,00 8,33

Nopember -Pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan pelatihan SDM RSUD Malingpinng-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen

46.666.667,00 8,33

Desember -Pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan pelatihan SDM RSUD Malingpinng-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan

46.666.663,00 6,67

INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

TARGET

Tercapainya Peningkatan KompetensiAparatur

Kegiatan 3.0 0,001.1 1,00 1,001,00

1102.110201.05.01.015.5.2 Peningkatan Kapasitas Aparatur pada RSUD Malingping

1102.17 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pendampingan Verifikasi kegiatan Akreditasi Rumah Sakit

4.116.000,00 3,75

Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan ,- rancangan awal renja kegiatan Tahun N+1- Persiapan Pendampingan Verifikasi kegiatan Akreditasi Rumah Sakit

4.116.000,00 5,41

1102.110201.05.17.009.5.2 Pengembangan Mutu dan Kerjasama RSUD Malingping

SIMRAL Hal 44 / 100

Page 45: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pendampingan Verifikasi kegiatan Akreditasi Rumah Sakit- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1

4.116.000,00 5,41

April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Pendampingan Verifikasi kegiatan Akreditasi Rumah Sakit- Persiapan pendampingan survei verifikasi akreditasi rumah sakit- Renja Kegiatan Tahun N+1

25.366.000,00 11,84

Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- pelaksanaan Belanja Rapat Pengembangan Perencanaan Pelayanan WisatawanEksekutif - Persiapanpendampingan survei verifikasi akreditasi rumah sakit- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1

15.966.000,00 9,00

Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pendampingan Verifikasi kegiatan Akreditasi Rumah Sakit- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N

4.116.000,00 7,08

Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan, - PersiapanPendampingan Verifikasi kegiatan Akreditasi Rumah Sakit- Pelaksanaan Belanja Jasa Pendampingan Bimbingan Akreditasi Rumah SakitProgram Reguler- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N

69.366.000,00 25,16

Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan, - PersiapanPendampingan Verifikasi kegiatan Akreditasi Rumah Sakit- pelaksanaan Belanja Rapat Pengembangan Pelayanan Spesialistik Rumah Sakit,-Pelaksanaan Rapat Persipan Pengembangan Rumah Sakit untuk menuju RSWisata- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N

29.820.000,00 14,87

September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pendampingan Verifikasi kegiatan Akreditasi Rumah Sakit- RKA Kegiatan Tahun N+1

4.116.000,00 5,41

Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pendampingan Verifikasi kegiatan Akreditasi Rumah Sakit

4.116.000,00 5,41

Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1

0,00 4,17

Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan 0,00 2,49

INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

TARGET

Terlaksananya Peningkatan PersiapanAkreditasi UPT. RSUD Malingping

Kegiatan 4.0 1,001.1 1,00 1,001,00

1102.110201.05.17.009.5.2 Pengembangan Mutu dan Kerjasama RSUD Malingping

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Rawat Inap

1.255.000,00 1,91

1102.110201.05.17.010.5.2 Peningkatan Pelayanan Keperawatan Rawat Inap

SIMRAL Hal 45 / 100

Page 46: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Februari '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Rawat Inap- Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah

2.495.000,00 3,14

Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Rawat Inap- Melaksnakan Kegiatan Evaluasi Kepatuhan SOP dan SAK Rawat Inap- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen

- Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah

14.325.000,00 5,42

April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi- Pelaksnaan Kegiatan Komite Keperawatan RSUD Malingping- Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah dan Keluar Daerah- Renja Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen

19.610.000,00 36,36

Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Rawat Inap- Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen

1.255.000,00 4,83

Juni '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Rawat Inap- Pelaksaanaan Kegiatan Bimtek untuk Perawat dan Bidan di Ruangan Perinatalogi- Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen

13.395.000,00 4,42

Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Rawat Inap- Pelaksaanaan Kegiatan Bimtek Realisasi Pengendalian dan Pencegahan InfeksiRawat Inap- Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah dan Keluar Daerah- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen

18.450.000,00 19,69

Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Rawat Inap-Pelaksaanaan Kegiatan Bimtek Manajemen Ruang Ranap- Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen

14.220.000,00 4,41

September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Rawat Inap- Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan- Pelaksaanaan Kegiatan Sosialisasi Jenjang Karier Perawat Rawat inap- Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah- RKA Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen

15.985.000,00 7,71

1102.110201.05.17.010.5.2 Peningkatan Pelayanan Keperawatan Rawat Inap

SIMRAL Hal 46 / 100

Page 47: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi- Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan- Pelaksaanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Bangsal di Ruang Isolasi(Patient Safety )- Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen

16.935.000,00 5,67

Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N- Pelaksanaan Evaluasi- Pelaksaanaan Kegiatan Pelatihan Peningkatan Mutu SDM Perawat Ranap-Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah- DPA Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen

10.990.000,00 4,77

Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Laporan Pengendalian dan Evaluasi- Laporan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan

0,00 1,67

INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

TARGET

Terlaksananya Pembinaan danPeningkatan Kualitas KeperawatanRSUD Malingping

Orang 20.0 5,001.1 5,00 5,005,00

Terlaksananya Bimtek RealisasiPengendalian dan Pencegahan InfeksiRawat Inap

Orang 20.0 5,002.1 5,00 5,005,00

Komite Keperawatan RSUD Malingping Kegiatan 1.0 0,003.1 0,00 1,000,00

1102.110201.05.17.010.5.2 Peningkatan Pelayanan Keperawatan Rawat Inap

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Rawar jalan dan Rawat Khusus- Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Keseahatan Masyarakat- Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah

2.660.000,00 3,21

Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Rawar jalan dan Rawat Khusus- Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah- Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat

3.610.000,00 5,08

Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Rawar jalan dan Rawat Khusus- Melaksnakan Kegiatan Mangemen Nutrisi Pasien Kritis di ruangan HCU- Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah- Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Keseahatan Masyarakat- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen

13.085.000,00 10,13

1102.110201.05.17.011.5.2 Peningkatan Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan danRawat Khusus

SIMRAL Hal 47 / 100

Page 48: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Rawar jalan dan Rawat Khusus- Pelaksnaan Kegiatan Hubungan Waktu Tunggu Pelayanan Terhadap tingkatKepuasana Pelanggan di Poli Klinik Rawat Jalan- Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah- Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat- Renja Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen

11.875.000,00 10,03

Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Rawar jalan dan Rawat Khusus- Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah- Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen

3.160.000,00 5,08

Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Rawar jalan dan Rawat Khusus- Pelaksnaan Kegiatan Peningkatan Mutu Asuhan Kebidanan dan NIfas RSUDMalimgping- Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah- Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen

13.635.000,00 11,63

Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Rawar jalan dan Rawat Khusus- Pelaksaanaan Kegiatan Bimtek Asuhan Kebidanan Kala II Memanjang- Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah- Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen

16.910.000,00 11,18

Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Rawat Inap-Pelaksaanaan Kegiatan Evaluasi SOP Kegiatan Rawat Jalan dan Rawat Khusus- Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah- Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen

19.250.000,00 13,76

September '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Rawar jalan dan Rawat Khusus- Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan-Pelaksaanaan Kegiatan Bintek Perdarahan Post Partum- Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat- Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah dan Luar Daerah- RKA Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen

16.640.000,00 10,60

1102.110201.05.17.011.5.2 Peningkatan Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan danRawat Khusus

SIMRAL Hal 48 / 100

Page 49: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi- Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan- Pelaksaanaan Kegiatan Bimtek Penanganan Pasien Pasca Operasi/ Bedah-Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah dan Luar Daerah- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen

12.450.000,00 11,23

Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N- Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Rawar jalan dan Rawat Khusus- Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah- DPA Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen

1.420.000,00 4,87

Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Rawar jalan dan Rawat Khusus- Laporan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan

1.420.000,00 3,20

INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

TARGET

Terlaksananya Bimtek Peningkatan MutuKeperawatan Rawat Jalan dan RawatKhusus

Kegiatan 7.0 1,001.1 2,00 1,003,00

1102.110201.05.17.011.5.2 Peningkatan Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan danRawat Khusus

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Rapat Penyusunan Kebutuhan Penunjang Medis- Pelaksanaan Konsultasi dan koordinasi Dalam Daerah

4.935.000,00 4,37

Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Penyediaan Barang Pakai Habis Laboratorium -Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Penunjang Medis- Pelaksanaan Konsultasi dan Koordinasi Dalam Daerah

106.288.000,00 6,93

Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Penyediaan Barang Pakai Habis Laboratorium- Penyediaan Barang Pakai Habis Radiologi- Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Penunjang Medis- Pelaksanaan Konsultasi dan Koordinasi Dalam Daerah- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen

136.935.000,00 6,46

April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Penyediaan Barang Pakai Habis Radiologi- Pelaksanaan Kounsultasi dan Koordinasi Dalam Daerah- Renja Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen

54.640.000,00 6,93

Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Penyediaan Barang Pakai Habis Laboratorium- Pelaksanaan Alkes Habis Pakai Pelayanan Medis- Pelaksanaan Bahan Obat-obatan - PelaksanaanKounsultasi dan Koordinasi Dalam Daerah- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen

734.935.000,00 10,70

1102.110201.05.17.012.5.2 Mutu Penunjang Medis RSUD Malingping

SIMRAL Hal 49 / 100

Page 50: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Penyediaan Barang Pakai Habis Radiologi- Pelaksanaan Kounsultasi dan Koordinasi Dalam Daerah- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen

6.640.000,00 6,50

Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Penyediaan Barang Pakai Habis Laboratorium- Penyediaan Barang Pakai Habis Radiologi- Pelaksanaan Bahan Obat-obatan- Pelaksanaan Konsultasi dan Koordinasi Dalam Daerah- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen

304.935.000,00 8,85

Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Penyediaan Barang Pakai Habis Laboratorium- Pelaksanaan Alkes Habis Pakai Pelayanan Medis - PelaksanaanKonsultasi dan Koordinasi Dalam Daerah- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen

256.288.000,00 9,12

September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Penyediaan Barang Pakai Habis Laboratorium- Penyediaan Barang Pakai Habis Radiologi- Pelaksanaan Obat-obatan -Pelaksanaan Konsultasi dan Koordinasi Dalam Daerah- RKA Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen

324.935.000,00 9,49

Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Penyediaan Barang Pakai Habis Laboratorium- Penyediaan Barang Pakai Habis Radiologi- Pelaksanaan Alkes Habis Pakai Pelayanan Medis - PelaksanaanBahan Obat-obatan - Pelaksanaan Konsultasi danKoordinasi Dalam Daerah- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen

356.640.000,00 7,88

Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Penyediaan Barang Pakai Habis Laboratorium- Penyediaan Barang Pakai Habis Radiologi- Pelaksanaan Alkes Habis Pakai Pelayanan Medis - PelaksanaanBahan Obat-obatan - PelaksanaanKonsultasi dan Koordinasi Dalam Daerah- DPA Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen

514.935.000,00 10,85

Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Penyediaan Barang Pakai Habis Laboratorium- Penyediaan Barang Pakai Habis Radiologi- Pelaksanaan Alkes Habis Pakai Pelayanan Medis - PelaksanaanBahan Obat-obatan- Pelaksanaan Konsultasi dan Koordinasi Dalam Daerah

734.489.200,00 11,92

INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

TARGET

Tersedianya Penyediaan Barang PakaiHabis Laboratorium

Paket 1.0 0,001.1 0,00 1,000,00

Tersedianya Penyediaan Barang PakaiHabis Radiologi

Paket 1.0 0,002.1 1,00 1,000,00

Tersedianya Penyediaan Obat dan AlkesHabis Pakai Pelayanan

Paket 2.0 1,003.1 1,00 1,000,00

1102.110201.05.17.012.5.2 Mutu Penunjang Medis RSUD Malingping

SIMRAL Hal 50 / 100

Page 51: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

TARGET

Terlaksananya Peningkatan Kualitas danKuantitas Sarana Penunjang Medis

Dokumen 3.0 0,004.1 1,00 1,001,00

1102.110201.05.17.012.5.2 Mutu Penunjang Medis RSUD Malingping

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah-Pelaksanaan Belanja Bahan Bakar Minyak Gas

12.480.000,00 2,72

Februari -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan Renja Tahun N+1-Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah-Pelaksanaan Belanja Bahan Bakar Minyak Gas- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1 = 1 Dokumen

15.180.000,00 4,42

Maret -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Pelaksanaan Rapat Evaluasi Pelayanan Penunjang Non Medis-Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah-Pelaksanaan Belanja Bahan Bakar Minyak Gas-Pelaksanaan Belanja Makanan dan Minuman Pasien- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen

317.223.500,00 11,39

April -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah-Pelaksanaan Belanja Bahan Bakar Minyak Gas- Renja Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen

64.780.000,00 5,60

Mei -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah-Pelaksanaan Belanja Bahan Bakar Minyak Gas- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen

178.150.600,00 8,30

Juni -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Pelaksanaan Rapat Evaluasi Pelayanan Penunjang Non Medis-Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah-Pelaksanaan Belanja Bahan Bakar Minyak Gas-Pelaksanaan Belanja Barang non Kapitalis-Pelaksanaan Belanja Makanan dan Minuman Pasien- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen

385.823.500,00 12,77

Juli -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Pelaksanaan Rapat Evaluasi Pelayanan Penunjang Non Medis-Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah-Pelaksanaan Belanja Bahan Bakar Minyak Gas-Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen

61.680.000,00 6,89

Agustus -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah-Pelaksanaan Belanja Bahan Bakar Minyak Gas- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen

23.380.000,00 5,73

September -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah-Pelaksanaan Belanja Bahan Bakar Minyak Gas-Pelaksanaan Belanja Makanan dan Minuman Pasien- RKA Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen

272.648.500,00 8,00

1102.110201.05.17.013.5.2 Mutu Penunjang Non Medis RSUD Malingping

SIMRAL Hal 51 / 100

Page 52: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Oktober -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah-Pelaksanaan Belanja Bahan Bakar Minyak Gas- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen

12.480.000,00 3,83

Nopember -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Pelaksanaan Belanja Bahan Bakar Minyak Gas- DPA Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen

8.600.000,00 2,98

Desember -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Pelaksanaan Belanja Bahan Bakar Minyak Gas-Pelaksanaan Belanja Jasa Pengujian-Pelaksanaan Belanja Jasa Konsultansi Pemantauan Dokumen Lingkungan RSUDMalingping-Pelaksanaan Belanja Makanan dan Minuman Pasien

509.768.754,00 27,37

INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

TARGET

Terlaksananya Evaluasi PelayananPenunjang Non Medis

Kegiatan 4.0 1,001.1 1,00 1,001,00

Tersedianya Penyediaan Alat dan Bahanhabis Pakai Penunjang Non Medis

Paket 1.0 0,002.1 0,00 1,000,00

Terlaksananya Jasa KonsultansiPemantauan Dokumen LingkunganRSUD Malingping

Paket 1.0 0,003.1 0,00 1,000,00

Tersedianya Makanan dan MinumanPasien

Paket 1.0 0,004.1 0,00 1,000,00

1102.110201.05.17.013.5.2 Mutu Penunjang Non Medis RSUD Malingping

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Rapat Siang Klinik UPT. RSUD Malingping- Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah

8.551.000,00 3,06

Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Rapat Siang Klinik RSUD Malingping- Pelaksanaan Tim Komite Medis UPT. RSUD Malingping- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1 = 1 Dokumen

12.626.000,00 12,50

Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rapat Siang Klinik UPT. RSUD Malingping- Pelaksanaan Rapat Evaluasi Pelayanan Medis UPT. RSUD Malingping- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen

12.626.000,00 7,25

April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Rapat Siang Klinik RSUD Malingping- Pelaksanaan Rapat Evaluasi kepuasan pelanggan terhadap Pelayanan UPT.RSUD Malingping- Renja Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen

21.951.000,00 21,10

Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Rapat Siang Klinik UPT. RSUD Malingping- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen

8.551.000,00 4,17

1102.110201.05.17.014.5.2 Etika dan Mutu Pelayanan RSUD Malingping

SIMRAL Hal 52 / 100

Page 53: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Rapat Siang Klinik UPT. RSUD Malingping- Pelaksanaan Rapat Evaluasi Peningkatan Mutu Pelayanan Instalasi PelayananKamar Bersalin/VK UPT. RSUD Malingping- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen

15.661.000,00 10,23

Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Rapat Siang Klinik UPT. RSUD Malingping- Pelaksanaan Tim Komite Medis UPT. RSUD Malingping- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen

12.626.000,00 12,50

Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan -Pelaksanaan Rapat Siang Klinik UPT. RSUD Malingping- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen

8.551.000,00 5,29

September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Rapat Siang Klinik UPT. RSUD Malingping - PelaksanaanRapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah- RKA Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen

8.551.000,00 12,50

Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Rapat Siang Klinik UPT. RSUD Malingping - PelaksanaanRapat Tim Komite Medis UPT. RSUD Malingping- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen

12.626.000,00 4,17

Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Rapat Siang Klinik UPT. RSUD Malingping- DPA Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen

5.575.000,00 4,17

Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Rapat Siang Klinik UPT. RSUD Malingping

5.575.000,00 3,06

INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

TARGET

Terlaklsananya Rapat EvaluasiPelayanan Medis, Evaluasi kepuasanpelanggan terhadap pelayanan rsudmalingping, dan Koordinasi PeningkatanMutu Pelayanan Instalasi PelayananKamar

Kegiatan 4.0 1,001.1 1,00 1,001,00

Terlaksananya Rapat Tim Komite MedisUPT. RSUD Malingping

Kegiatan 4.0 1,004.1 1,00 1,001,00

Terlaksananya Rapat Siang Klinik UPT.RSUD Malingping

Kegiatan 12.0 3,005.1 3,00 3,003,00

1102.110201.05.17.014.5.2 Etika dan Mutu Pelayanan RSUD Malingping

SIMRAL Hal 53 / 100

Page 54: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

SUB UNIT : 11020106

UPT RSUD Malingping (BLUD)

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

1102 Kesehatan

1102.17 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Pembayaran Gajih Pegawai BLUD-Belanja operasional pelayanan

1.189.840.000,00 6,47

Februari -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Pembayaran Gajih Pegawai BLUD-Belanja operasional pelayanan-Rancangan RENJA Tahun N+1

1.189.840.000,00 8,13

Maret -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Pembayaran Gajih Pegawai BLUD-Belanja operasional pelayanan

1.439.840.000,00 8,96

April -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Pembayaran Gajih Pegawai BLUD-Belanja operasional pelayanan

1.661.760.000,00 9,70

Mei -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Pembayaran Gajih Pegawai BLUD-Belanja operasional pelayanan

1.189.840.000,00 8,13

Juni -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Pembayaran Gajih Pegawai BLUD-Belanja operasional pelayanan

1.189.840.000,00 9,80

Juli -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Pembayaran Gajih Pegawai BLUD-Belanja operasional pelayanan

1.189.840.000,00 8,13

Agustus -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Pembayaran Gajih Pegawai BLUD-Belanja operasional pelayanan

1.189.840.000,00 9,82

September -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Pembayaran Gajih Pegawai BLUD-Belanja operasional pelayanan

1.189.840.000,00 8,13

Oktober -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Pembayaran Gajih Pegawai BLUD-Belanja operasional pelayanan

1.189.840.000,00 8,13

Nopember -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Pembayaran Gajih Pegawai BLUD-Belanja operasional pelayanan

1.189.840.000,00 8,13

Desember -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Pembayaran Gajih Pegawai BLUD-Belanja operasional pelayanan

1.189.840.000,00 6,47

INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

TARGET

Belanja Modal BLUD Bulan 12.0 0,001.1

Terbayarnya Gaji Pegawai BLUD RSUDMalingping

Bulan 12.01.1 4,00

1102.110201.06.17.015.5.2 Pelayanan Kesehatan (BLUD)

SIMRAL Hal 54 / 100

Page 55: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

TARGET

Belanja Modal BLUD Bulan 12.01.1 0,00

Terbayarnya Gaji Pegawai BLUD RSUDMalingping

Bulan 12.0 4,001.1

Belanja Modal BLUD Bulan 12.01.1 0,00

Terbayarnya Gaji Pegawai BLUD RSUDMalingping

Bulan 12.01.1 4,004,00

Belanja Modal BLUD Bulan 12.01.1 0,00

Tersedianya Barang dan Jasa darianggaran BLUD

Bulan 12.02.1 4,004,00

Belanja barang dan jasa BLUD bulan 12.0 0,002.1 0,00

Tersedianya Barang dan Jasa darianggaran BLUD

Bulan 12.02.1 4,00

Belanja barang dan jasa BLUD bulan 12.02.1 0,00

Tersedianya Barang dan Jasa darianggaran BLUD

Bulan 12.0 4,002.1

Belanja barang dan jasa BLUD bulan 12.02.1 0,00

Tersedianya Belanja Modal BLUD Paket 1.0 0,003.1 0,00 1,000,00

Belanja pegawai BLUD RSUD Banten bulan 12.0 0,004.1 0,00 0,000,00

1102.110201.06.17.015.5.2 Pelayanan Kesehatan (BLUD)

SIMRAL Hal 55 / 100

Page 56: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

SUB UNIT : 11020107

UPT RSUD Banten

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

1102 Kesehatan

1102.01 Program Tata Kelola Pemerintahan

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun 2020 - persiapan SubKegiatan 1-(Lap Keu) Analisa Pendapatan BLUD, Analisa belanja BLUD & APBD- persiapan Sub Kegiatan 2 -(TLHP) Planing rencana aksi (Dok LHP/NHP)

342.000,00 2,22

Februari '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan tahun 2020 -persiapan Sub Kegiatan 1-(Lap keu)memberi arahan/perintah ke staff untuk melakukan posting transaksi danrekonsiasi rekening koran januari 2019- persiapan Sub Kegiatan 2 -(TLHP) Pembagian tentang tanggung jawabpenyelesaian LHP ke masing-masing penanggung jawab

342.000,00 3,33

Maret '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Renja Kegiatan tahun Tahun 2020 -persiapan SubKegiatan 1-persiapan Sub Kegiatan 2-Laporan Perjalanan Dinas -(BLUD) Rekon Ke BPKAD ( Perjalanan Dinas),-Penyusunan dokumen rekon TLHP, - Monitoring kepada seksi-seksi atas tugasuntuk menyelesaikan TLHP/NHP

742.000,00 3,83

April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Renja Kegiatan tahun Tahun 2020 -persiapan Sub Kegiatan 1 - (BLUD) Analisa pendapatan BLUD, - Analisa belanjaBLUD dan APBD-persiapan Sub Kegiatan 2 - (TLHP) Melaporkan kepada inspektorat terkaittindaklanjut yang sudah-Laporan Perjalanan Dinas

742.000,00 3,83

Mei '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan KAK Kegiatan tahun 2020 -pelaksanaan SubKegiatan 2,- kegiatan persiapan laporan keuangan semesteran undangan BPKAD,-merekap TLHP-Laporan Perjalanan Dinas

10.845.000,00 24,19

Juni '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan DRPK Kegiatan tahun 2020 -Renja KegiatanTahun 2019 -pelaksanaan Sub Kegiatan 1,-analisa pendapatan BLUD perbulan,- analisa belanja APBD & BLUD perbulan,-mengundang inspektorat untuk materi penjelasan TLHP berjalan-Laporan Perjalanan Dinas

11.587.000,00 12,08

Juli '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan KAK Kegiatan Perubahan tahun 2019 - persiapanSub Kegiatan 1,- Analisa pendapatan BLUD Perbulan,- Analisa belanja APBD &BLUD,- Melaporkan ke BPKAD terkait pendapatan & belanja BLUD-persiapan Sub Kegiatan 2,- Pelaporan rekap TLHP-Laporan Perjalanan Dinas

742.000,00 3,83

1102.110201.07.01.017.5.2 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan NeracaAset pada RSUD Banten

SIMRAL Hal 56 / 100

Page 57: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Agustus '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun 2019 -RKA kegiatanPerubahan Tahun 2019 -persiapan Sub Kegiatan 1,-Analisa pendapatan BLUD perbulan,- Analisa Belanja APBD & BLUD-persiapan Sub Kegiatan 2,- Analisa NHP Tahun berjalan-Laporan Perjalanan Dinas

742.000,00 4,96

September '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-RKA Kegiatan Tahun 2020 -persiapan SubKegiatan 1,- Analisa pendapatan BLUD perbulan, analisa belanja APBD & BLUD-persiapan Sub Kegiatan 2, - Koordinasi dengan Inspektorat progres TLHP-Laporan Perjalanan Dinas

742.000,00 3,83

Oktober '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-DPA Kegiatan Perubahan Tahun 2019 -pelaksanaanSub Kegiatan 1, - persiapan laporan akhir tahun pengumpulan dokumen,- persiapanpembuatan laporan TLHP yang akan diarsip-Laporan Perjalanan Dinas

11.958.000,00 11,24

Nopember '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-DPA Kegiatan Tahun 2020 -pelaksanaan SubKegiatan 2,- Analisa pendapatan BLUD perbulan, - Analisa APBD & BLUD,Mengundang Inspektorat penyelesaian TLHP-Laporan Perjalanan Dinas

11.216.000,00 24,98

Desember '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan, - mempersiapkan neraca, LRA, LO, LPE, -Pencatatan TLHP yang diselesaikan tahun 2019

0,00 1,68

INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

TARGET

Penyusunan laporan keuangan Dokumen 1.0 0,001.1 0,00 1,000,00

Tersusunnya Tindak Lanjut HasilPemeriksaan (TLHP) APIP

Dokumen 1.0 0,002.1 0,00 1,000,00

1102.110201.07.01.017.5.2 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan NeracaAset pada RSUD Banten

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Penyusunan laporan evaluasi program dan kegiatan- Koordinasi dan konsultasi ke pusat

5.125.000,00 4,29

Februari '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun 2020- Penyusunan laporan evaluasi program dan kegiatan- Koordinasi dan konsultasi ke pusat

8.625.000,00 6,33

Maret '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun 2020- Pelaksanaan Perencanaan program dan kegiatan- Persiapan Penyusunan laporan Evaluasi dan Pengendalian

9.650.000,00 9,05

1102.110201.07.01.018.5.2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada RSUDBanten

14 Dokumen

SIMRAL Hal 57 / 100

Page 58: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

April '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun 2020- Pelaksanaan Penyusunan laporan Evaluasi dan Pengendalian

8.750.000,00 14,93

Mei '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun 2020- Pelaksanaan Penyusunan laporan evaluasi program dan kegiatan- Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah,- Pembuatan perencanaan berbasis elektronik

52.955.000,00 12,19

Juni '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun 2020- Renja Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Persiapan Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan

3.650.000,00 9,31

Juli '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan

9.118.000,00 5,95

Agustus '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun 2019- RKA Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Penyusunan Laporan evaluasi program dan kegiatan- Monitoring dan evaluasi berbasis elektronik,- Koordinasi dan konsultasi ke pusat

55.125.000,00 11,85

September '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun 2020- Kegiatan Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan

11.250.000,00 13,41

Oktober '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Evaluasi Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan 2020

3.942.000,00 4,59

Nopember '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun 2020- Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi-Penyusunan RKA dan DPA 2020

2.785.000,00 4,56

Desember '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Laporan Penyusunan Laporan Evaluasi program dan kegiatan

2.445.000,00 3,54

INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

TARGET

Tersusunnya Laporan Evaluasi Programdan Kegiatan

dokumen 2.01.1

Tersusunnya Perencanaan Program danKegiatan Tahunan

Dokumen 8.02.1

Tersusunnya Laporan Evaluasi danPengendalian

Dokumen 4.03.1

1102.110201.07.01.018.5.2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada RSUDBanten

14 Dokumen

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

1102.110201.07.01.019.5.2 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada RSUDBanten

SIMRAL Hal 58 / 100

Page 59: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rapat persiapan pengadaan lahan-Rapat persiapan penyusunan HPS

864.000,00 4,77

Februari -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun 2020-Rapat lanjutan pengadaan lahan- Rapat lanjutan penyusunan HPS- Survey harga peralatan kantor

4.597.000,00 5,26

Maret -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun 2020- rapat lanjutan pengadaan lahan-rapat lanjutan penyusunan HPS- pelaksanaan pengadaan alat dan mesin Meubelair- pelaksanaan pengadaan auning

292.258.360,00 6,13

April -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun 2020- pelaksanaan jasa konsultasi perencanaan appraisal- pelaksanaan pengadaan alat dan mesin Meubelair

173.775.165,00 18,95

Mei -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun 2020- Survey harga pengadaan alat lab IPAL- pelaksanaan pengadaan personal komputer

24.733.000,00 5,60

Juni -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun 2020- Renja Kegiatan Perubahan Tahun 2019- pelaksanaan pengadaan alat kantor- pelaksanaan pengadaan alat lab IPAL- pelaksanaan pengadaan mesin alat pendingin- pelaksanaan pengadaan bangunan gedung kantor

2.404.000.500,00 17,78

Juli -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Rapat lanjutan penyusunan HPS- Survey harga untuk gedung perkantoran- pelaksanaan pengadaan bangunan gedung kantor

5.004.058.000,00 17,36

Agustus -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun 2019- RKA Kegiatan Perubahan Tahun 2019

0,00 5,85

September -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun 2020- pelaksanaan pengadaan alat kantor

125.000.000,00 4,81

Oktober -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun 2019- pelaksanaan pengadaan bangunan gedung kantor

194.999.500,00 4,66

Nopember -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun 2020- pelaksanaan pengadaan jaringan air bersih

198.000.000,00 4,67

Desember -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan 0,00 4,16

1102.110201.07.01.019.5.2 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada RSUDBanten

SIMRAL Hal 59 / 100

Page 60: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

TARGET

Tersedianya area untuk pengembanganRumah Sakit

meter 20000.0 0,001.1 0,00 20.000,000,00

Tersedianya Sarana dan PrasaranaKantor

paket 6.0 1,002.1 1,00 0,004,00

Tersedianya bangunan Gedung kantor Meter 350.0 0,003.3 100,00 250,000,00

1102.110201.07.01.019.5.2 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada RSUDBanten

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan- Persiapan Pemeliharaan dan Rehabilitasi gedung/kantor dan halaman- Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional- Pelaksanaan Pemeliharaan Inventaris Kantor / APK

248.450.000,00 20,35

Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun 2020- Pemeliharaan dan Rehabilitasi gedung/kantor dan halaman- Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional- Pemeliharaan Inventaris Kantor / APK

117.198.750,00 5,68

Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun 2020- Pemeliharaan dan Rehabilitasi gedung/kantor dan halaman- Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional- Pelaksanaan Pemeliharaan Inventaris Kantor / APK

48.450.000,00 5,36

April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan2020- Pemeliharaan dan Rehabilitasi gedung/kantor dan halaman- Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional- Pemeliharaan Inventaris Kantor / APK

117.198.750,00 5,68

Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun 2020- Pemeliharaan dan Rehabilitasi gedung/kantor dan halaman- Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional '- Pemeliharaan Inventaris Kantor / APK

48.450.000,00 5,36

Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun 2020- Renja Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Pemeliharaan dan Rehabilitasi gedung/kantor dan halaman- Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional- Pemeliharaan Inventaris Kantor / APK

3.049.400.000,00 21,02

Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan 2019- Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Pemeliharaan dan Rehabilitasi gedung/kantor dan halaman- Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional- Pemeliharaan Inventaris Kantor / APK

317.198.750,00 6,61

1102.110201.07.01.020.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor padaRSUD Banten

SIMRAL Hal 60 / 100

Page 61: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun 2019- RKA Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Pemeliharaan dan Rehabilitasi gedung/kantor dan halaman- Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional- Pemeliharaan Inventaris Kantor / APK

148.455.000,00 7,51

September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun 2020- Pemeliharaan dan Rehabilitasi gedung/kantor dan halaman- Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional- Pemeliharaan Inventaris Kantor / APK

52.250.000,00 5,45

Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun 2020- Pemeliharaan dan Rehabilitasi gedung/kantor dan halaman- pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional- Pemeliharaan Inventaris Kantor / APK

201.198.750,00 7,75

Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun 2020- Pemeliharaan dan Rehabilitasi gedung/kantor dan halaman- Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional- Pemeliharaan Inventaris Kantor / APK

52.250.000,00 5,45

Desember '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Laporan Tahunan- Pemeliharaan dan Rehabilitasi gedung/kantor dan halaman- Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional- Pemeliharaan Inventaris Kantor / APK

52.250.000,00 3,78

INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

TARGET

Pemeliharan dan RehabilitasiGedung/Kantor dan Halaman

Paket 15.0 1,001.1 3,00 1,003,00

Pemeliharaan kendaraan dinasoperasional (RSUD BANTEN)

Bulan 12.0 3,002.1 3,00 3,003,00

Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK Bulan 12.0 3,003.1 3,00 3,003,00

1102.110201.07.01.020.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor padaRSUD Banten

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan- Operasional kantor tidak tetap/Non PNS(RSUD BANTEN)- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourching)- Penyediaan bahan pakai Habis- Penyediaan Bahan Cetak,- Penyediaan Makan Minum Kantor,- Penyediaan Operasional Jasa Kantor,- Penyediaan BBM

2.862.848.000,00 6,67

1102.110201.07.01.021.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada RSUDBanten

SIMRAL Hal 61 / 100

Page 62: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun 2020- Operasional kantor tidak tetap/Non PNS(RSUD BANTEN)- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourching)- Penyediaan bahan pakai Habis- Penyediaan Bahan Cetak,- Penyediaan Makan Minum Kantor,- Penyediaan Operasional Jasa Kantor,- Penyediaan BBM

2.884.948.000,00 8,33

Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun 2020- Operasional kantor tidak tetap/Non PNS(RSUD BANTEN)- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourching)- Penyediaan bahan pakai Habis- Penyediaan Bahan Cetak,- Penyediaan Makan Minum Kantor,- Penyediaan Operasional Jasa Kantor,'- Penyediaan BBM

2.976.198.000,00 8,33

April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun tahun 2020- Operasional kantor tidak tetap/Non PNS(RSUD BANTEN)- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourching)- Penyediaan bahan pakai Habis- Penyediaan Bahan Cetak,- Penyediaan Makan Minum Kantor,- Penyediaan Operasional Jasa Kantor,- Penyediaan BBM

2.999.198.000,00 8,33

Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun 2020- Operasional kantor tidak tetap/Non PNS(RSUD BANTEN)- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourching)- Penyediaan bahan pakai Habis- Penyediaan Bahan Cetak,- Penyediaan Makan Minum Kantor,- Penyediaan Operasional Jasa Kantor,- Penyediaan BBM

2.951.198.000,00 8,33

Juni - Rancangan DRPK Kegiatan Tahun 2020- Renja Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Operasional kantor tidak tetap/Non PNS(RSUD BANTEN)- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourching)- Penyediaan bahan pakai Habis- Penyediaan Bahan Cetak,- Penyediaan Makan Minum Kantor,- Penyediaan Operasional Jasa Kantor,- Penyediaan BBM

2.976.198.000,00 10,00

1102.110201.07.01.021.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada RSUDBanten

SIMRAL Hal 62 / 100

Page 63: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Operasional kantor tidak tetap/Non PNS(RSUD BANTEN)- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourching)- Penyediaan bahan pakai Habis- Penyediaan Bahan Cetak,- Penyediaan Makan Minum Kantor,- Penyediaan Operasional Jasa Kantor,- Penyediaan BBM

2.901.198.000,00 8,33

Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan 2019- RKA Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Operasional kantor tidak tetap/Non PNS(RSUD BANTEN)- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourching)- Penyediaan bahan pakai Habis- Penyediaan Bahan Cetak,- Penyediaan Makan Minum Kantor,- Penyediaan Operasional Jasa Kantor,- Penyediaan BBM

2.976.198.000,00 10,02

September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun 2020- Operasional kantor tidak tetap/Non PNS(RSUD BANTEN)- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourching)- Penyediaan bahan pakai Habis- Penyediaan Bahan Cetak,- Penyediaan Makan Minum Kantor,- Penyediaan Operasional Jasa Kantor,- Penyediaan BBM

2.967.448.000,00 8,33

Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Operasional kantor tidak tetap/Non PNS(RSUD BANTEN)- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourching)- Penyediaan bahan pakai Habis- Penyediaan Bahan Cetak,- Penyediaan Makan Minum Kantor,- Penyediaan Operasional Jasa Kantor,- Penyediaan BBM

2.992.448.000,00 8,33

Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun 2020- Operasional kantor tidak tetap/Non PNS(RSUD BANTEN)- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourching)- Penyediaan bahan pakai Habis- Penyediaan Bahan Cetak,- Penyediaan Makan Minum Kantor,- Penyediaan Operasional Jasa Kantor,- Penyediaan BBM

2.885.448.000,00 8,33

1102.110201.07.01.021.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada RSUDBanten

SIMRAL Hal 63 / 100

Page 64: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan- Operasional kantor tidak tetap/Non PNS(RSUD BANTEN)- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourching)- Penyediaan bahan pakai Habis- Penyediaan Bahan Cetak,- Penyediaan Makan Minum Kantor,- Penyediaan Operasional Jasa Kantor,- Penyediaan BBM

2.862.848.000,00 6,67

INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

TARGET

Operasional kantor tidak tetap/NonPNS(RSUD BANTEN)

Bulan 12.0 3,001.1 3,00 3,003,00

Penyediaan Jasa Kebersihan Gedungdan Halaman (Outsourching)

Bulan 12.0 3,002.2 3,00 3,003,00

Penyediaan Barang Pakai Habis Bulan 12.0 3,003.3 3,00 3,003,00

Penyediaan Bahan Cetak Bulan 12.0 3,004.1 3,00 3,003,00

Penyediaan Makan Minum Kantor Bulan 12.0 3,005.5 3,00 3,003,00

Penyediaan Operasional Jasa Kantor Bulan 12.0 3,006.6 3,00 3,003,00

Penyediaan BBM Bulan 12.0 3,007.7 3,00 3,003,00

1102.110201.07.01.021.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada RSUDBanten

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari -persiapan pelaksanaan diklat 2019-laporan bulanan realisasi kegiatan

1.470.000,00 3,65

Februari -Pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan pelatihan-laporan bulanan realisasi kegiatan-Rancangan awal renja kegiatan tahun 2020

20.000.000,00 8,89

Maret -Pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan pelatihan-laporan bulanan realisasi kegiatan-Rancangan renja kegiatan tahun 2020

20.000.000,00 8,89

April -Pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan pelatihan-laporan bulanan realisasi kegiatan-Renja kegiatan tahun 2020

20.000.000,00 8,89

Mei -Pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan pelatihan-laporan bulanan realisasi kegiatan-Rancangan KAK kegiatan tahun 2020

20.000.000,00 8,89

Juni -Pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan pelatihan-laporan bulanan realisasi kegiatan-Rancangan DRPK kegiatan tahun 2020- Renja Perubahan tahun 2019

20.000.000,00 10,55

Juli -Pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan pelatihan-laporan bulanan realisasi kegiatan-Rancangan KAK kegiatan Perubahan tahun 2019

20.000.000,00 8,89

1102.110201.07.01.022.5.2 Peningkatan Kapasitas Aparatur pada RSUD Banten

SIMRAL Hal 64 / 100

Page 65: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Agustus -Pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan pelatihan-laporan bulanan realisasi kegiatan-Rancangan DRPK kegiatan perubahan tahun 2019-RKA kegiatan perubahan Tahun 2019

60.000.000,00 20,02

September -Laporan perjalanan Dinas-Laporan bulanan Realisasi kegiatan-RKA kegiatan Tahun 2020

1.470.000,00 5,30

Oktober -Laporan perjalanan Dinas-Laporan bulanan Realisasi kegiatan-DPA perubahan kegiatan Tahun 2019

3.450.000,00 6,86

Nopember -Laporan Evaluasi Diklat-Laporan bulanan Realisasi kegiatan-DPA kegiatan Tahun 2020

2.160.000,00 5,40

Desember -Laporan Evaluasi Tahunan-Laporan bulanan Realisasi kegiatan

2.220.000,00 3,77

INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

TARGET

Terlaksananya Pendidikan dan PelatihanSDM RSUD Banten

Orang 126.0 4,001.1 8,00 92,006,00

1102.110201.07.01.022.5.2 Peningkatan Kapasitas Aparatur pada RSUD Banten

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan'-Persiapan Penyusunan laporan dokumen perbendaharaan pengeluaran APBD'- Pelaporan Penyusunan Laporan Dokumen Pembendaharaan Pengeluaran APBD'- Rapat persiapan Penyusunan Laporan Dokumen Pembendahraan Penerimaandan Pengeluaran BLUD'- Pelaksanaan Penyusunan Laporan Dokumen Penerimaan dan PengeluaranBLUD

2.480.000,00 6,99

Februari '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun 2020'- Pelaksanaan Penyusunan Laporan dokumen pembendaharaan PengeluaranAPBD'- Pelaporan penyusunan laporan dokumen pembendaharaan pengeluaran APBD'- Pelaksanaan penyusunan laporan dokumen pembendaharaan penerimaan danpengeluaran BLUDPelaporan penyusunan laporan dokumen penerimaan dan pengeluaran BLUD

17.630.000,00 20,92

1102.110201.07.01.023.5.2 Perbendaharaan dan Verifikasi pada RSUD Banten

SIMRAL Hal 65 / 100

Page 66: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Maret '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun 2020'- Pelaksanaan penyusunan dokumen perbendaharaan pengeluaran APBD'- Pelaporan penyusunan dokumen perbendaharaan pengeluaran APBD'- Pelaksanaan penyusunan pelaporan dokumen perbendaharaan penerimaan danpengeluaran BLUD'- Pelaporan penyusunan pelaporan dokumen perbendaharaan penerimaan danpengeluaran BLUD'- Rapat Persiapan penyusunan pelaporan dokumen perbendaharaan penerimaandan pengeluaran BLUD

8.630.000,00 12,98

April '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun 2020'- Pelaksanaan penyusunan pelaporan dokumen perbendaharaan pengeluaranAPBD'- Pelaporan penyusunan pelaporan dokumen perbendaharaan pengeluaran APBD'- Pelaksanaan penyusunan pelaporan dokumen perbendaharaan penerimaan danpengeluaran BLUD '- Pelaporan penyusunan pelaporan dokumen perbendaharaan penerimaan danpengeluaran BLUD

5.260.000,00 8,64

Mei '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun 2020'- Pelaksanaan Penyusunan Laporan dokumen pembendaharaan PengeluaranAPBD

'- Pelaporan Penyusunan Laporan Dokumen Pembendaharaan Pengeluaran APBD'- Pelaksanaan penyusunan pelaporan dokumen perbendaharaan penerimaan danpengeluaran BLUD'- Pelaporan penyusunan pelaporan dokumen perbendaharaan penerimaan danpengeluaran BLUD

1.020.000,00 5,32

Juni '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun 2020- Renja Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Pelaksanaan Penyusunan Laporan dokumen pembendaharaan PengeluaranAPBD'- Pelaporan penyusunan laporan dokumen pembendaharaan pengeluaran APBD'- Pelaksanaan penyusunan laporan dokumen pembendaharaan penerimaan danpengeluaran BLUD'- Pelaporan penyusunan laporan dokumen penerimaan dan pengeluaran BLUD

1.020.000,00 6,99

Juli '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun 2019 '- Pelaksanaan Penyusunan Laporan dokumen pembendaharaan PengeluaranAPBD'- Pelaporan penyusunan laporan dokumen pembendaharaan pengeluaran APBD'- Pelaksanaan penyusunan laporan dokumen pembendaharaan penerimaan danpengeluaran BLUD'- Pelaporan penyusunan laporan dokumen penerimaan dan pengeluaran BLUD

1.795.000,00 5,32

1102.110201.07.01.023.5.2 Perbendaharaan dan Verifikasi pada RSUD Banten

SIMRAL Hal 66 / 100

Page 67: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Agustus '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun 2019- RKA Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi- Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan- Pelaksanaan Penyusunan Laporan dokumen pembendaharaan PengeluaranAPBD'- Pelaporan penyusunan laporan dokumen pembendaharaan pengeluaran APBD'- Pelaksanaan penyusunan laporan dokumen pembendaharaan penerimaan danpengeluaran BLUD'- Pelaporan penyusunan laporan dokumen penerimaan

1.020.000,00 7,01

September '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun 2020- Pelaksanaan Penyusunan Laporan dokumen pembendaharaan PengeluaranAPBD'- Pelaporan penyusunan laporan dokumen pembendaharaan pengeluaran APBD'- Pelaksanaan penyusunan laporan dokumen pembendaharaan penerimaan danpengeluaran BLUD'- Pelaporan penyusunan laporan dokumen penerimaan dan pengeluaran BLUD

1.020.000,00 5,32

Oktober '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun 2019-Pelaksanaan Penyusunan Laporan dokumen pembendaharaan Pengeluaran APBD'- Pelaporan penyusunan laporan dokumen pembendaharaan pengeluaran APBD'- Pelaksanaan penyusunan laporan dokumen pembendaharaan penerimaan danpengeluaran BLUD'- Pelaporan penyusunan laporan dokumen penerimaan dan pengeluaran BLUD

1.020.000,00 5,32

Nopember '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun 2020- Pelaksanaan Penyusunan Laporan dokumen pembendaharaan PengeluaranAPBD'- Pelaporan penyusunan laporan dokumen pembendaharaan pengeluaran APBD- Pelaksanaan penyusunan laporan dokumen pembendaharaan penerimaan danpengeluaran BLUD'- Pelaporan penyusunan laporan dokumen penerimaan dan pengeluaran BLUD

8.085.000,00 11,54

Desember '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan -Pelaksanaan Penyusunan Laporan dokumen pembendaharaan PengeluaranAPBD'- Pelaporan penyusunan laporan dokumen pembendaharaan pengeluaran APBD- Pelaksanaan penyusunan laporan dokumen pembendaharaan penerimaan danpengeluaran BLUD'- Pelaporan penyusunan laporan dokumen penerimaan dan pengeluaran BLUD

1.020.000,00 3,65

INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

TARGET

1102.110201.07.01.023.5.2 Perbendaharaan dan Verifikasi pada RSUD Banten

SIMRAL Hal 67 / 100

Page 68: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

TARGET

Tersusunnya laporan dokumenperbendaharaan pengeluaran APBD

Dokumen 1.0 0,001.1 0,00 1,000,00

Tersusunnya laporan dokumenperbendaharaan penerimaan danpengeluaran BLUD

dokumen 2.0 0,002.1 0,00 2,000,00

1102.110201.07.01.023.5.2 Perbendaharaan dan Verifikasi pada RSUD Banten

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan -Rapat Persiapan

0,00 2,50

Februari "- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan '- Rancangan Awal Renja Kegiatan Tahun2020.- Rapat Persiapan"

0,00 4,17

Maret "- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan Renja Kegiatan Tahun 2020- Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Alat Kesehatan/ kedokteran"

0,00 4,17

April "- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Renja Kegiatan Tahun 2020.- Persiapan Pengadaan Alat Kesehatan/ Kedokteran"

0,00 4,17

Mei "- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan KAK Kegiatan Tahun 2020- Persiapan Pengadaan Alat Kesehatan/ Kedokteran"

0,00 4,17

Juni "- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Renja Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/ Kedokteran"

0,00 5,83

Juli "- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan KAK Kegiatan PerubahanTahun 2019 - Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/ Kedokteran"

0,00 4,17

Agustus "- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Renja Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/ Kedokteran"

"

1.065.000.000,00 8,91

1102.110201.07.01.036.5.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan RSUDBanten (DAK)

SIMRAL Hal 68 / 100

Page 69: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

September "- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - RKA Kegiatan Tahun 2020 - Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/ Kedokteran"

2.096.960.000,00 10,19

Oktober "- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/ Kedokteran - DPA KegiatanPerubahan Tahun 2019

"

14.238.341.000,00 45,08

Nopember "- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - DPA Kegiatan Tahun 2020- Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/ Kedokteran"

0,00 4,17

Desember - Laporan Tahunan Realisasi Kegiatan 0,00 2,50

INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

TARGET

Terpenuhinya Peningkatan SMPpelayanan Medis, keperawatan danstandar sarana dan prasarana RSBanten

% 75.0 5,001.1 30,00 30,0010,00

1102.110201.07.01.036.5.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan RSUDBanten (DAK)

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari -Laporan realisasi kegiatan- Persiapan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah RSUD Banten-persiapan koordinasi dan konsultasi keluar daerah RSUD Banten

0,00 2,47

Februari '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan'- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun 2020- Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Derah RSUD Banten- Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Derah RSUD Banten

27.516.000,00 9,17

Maret '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan'- Rancangan Renja Kegiatan Tahun 2020- Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Derah RSUD Banten- Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Derah RSUD Banten

27.516.000,00 9,17

April '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan'- Renja Kegiatan Tahun 2020- Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Derah RSUD Banten- Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Derah RSUD Banten

27.516.000,00 9,17

Mei '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan'- Rancangan KAK Kegiatan Tahun 2020- Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Derah RSUD Banten- Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Derah RSUD Banten

27.516.000,00 9,17

Juni '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan'- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun 2020'- Renja Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Derah RSUD Banten- Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Derah RSUD Banten

27.516.000,00 10,84

1102.110201.07.01.037.5.2 Koordinas dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerahpada RSUD Banten

SIMRAL Hal 69 / 100

Page 70: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Juli '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan'- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Derah RSUD Banten- Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Derah RSUD Banten

27.516.000,00 9,17

Agustus '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan'- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun 2019'- '- RKA Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Derah RSUD Banten- Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Derah RSUD Banten

27.516.000,00 10,84

September '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan'- RKA Kegiatan Tahun 2020- Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Derah RSUD Banten- Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Derah RSUD Banten

27.516.000,00 9,17

Oktober '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Derah RSUD Banten- Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Derah RSUD Banten- DPA Kegiatan Perubahan Tahun 2019

27.516.000,00 9,17

Nopember '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan'- DPA Kegiatan Tahun 2020- Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Derah RSUD Banten- Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Derah RSUD Banten

27.516.000,00 9,17

Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Laporan Tahunan

0,00 2,49

INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

TARGET

Koordinasi dan Konsultasi KedalamDaerah

Bulan 12.0 3,001.1 3,00 3,003,00

Koordinasi dan Konsultasi KeluarDaerah

Bulan 12.0 3,002.1 3,00 3,003,00

1102.110201.07.01.037.5.2 Koordinas dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerahpada RSUD Banten

1102.17 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari -Laporan Bulanan Realisasi kegiatan-Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Peningkatan Tata kelola KlinikDalam Mendukung Implementasi JKN

870.000,00 2,79

Februari -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan Awal Renja Kegiatan Tahun 2020-Pelaksanaan Peningkatan Tata Kelola Klinik Dalam Mendukung Implementasi JKN(Koordinasi Pemantauan Dengan Seluruh Unit Instalasi )

3.353.000,00 5,27

Maret -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan Renja Kegiatan Tahun 2020-Pelaksanaan Peningkatan Tata Kelola Klinik dalam Mendukung Implementasi JKN(Koordinasi Pemantauan Dengan Seluruh Unit Instalasi dan Koordinasi PemantauanDengan Fasilitas Kesehatan lain)

5.163.000,00 5,87

1102.110201.07.17.001.5.2 Pemantauan pelayanan

SIMRAL Hal 70 / 100

Page 71: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

April -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Renja Kegiatan Tahun 2020-Pelaksanaan Peningkatan Tata kelola Klinik Dalam Mendukung Implementasi JKN(Konsultan Pemantauan Implementasi dan Mutu Pelayanan dan KoordinasiPemantauan Dengan Seluruh Unit Instalasi)

52.182.500,00 21,35

Mei -laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan KAK Kegiatan Tahun 2020-Pelaksanaan Peningkatan Tata kelola Klinik Dalam Mendukung Implementasi JKN( Koordinasi Pemantauan Dengan Fasilitas Kesehatan Lain)

870.000,00 4,45

Juni -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan DRPK Kegiatan Tahun 2020-Renja Kegiatan Perubahan Tahun 2019-Pelaksanaan Peningkatan Tata Kelola Klinik Dalam Mendukung Implementasi JKN(Koordinasi Pemantauan Dengan Seluruh Unit Instalasi dan Koordinasi PemantauanDengan Fasilitas Kesehatan Lain)

8.693.000,00 8,69

Juli -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun 2019-Pelaksanaan Peningkatan Tata Kelola Klinik Dalam Mendukung Implementasi JKN(Koordinasi Pemantauan Dengan Seluruh Unit Instalasi dan Koordinasi PemantauanDengan Fasilitas Kesehatan Lain)

5.593.000,00 6,01

Agustus -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun 2019- RKA Kegiatan perubahan tahun 2019-Pelaksanaan Peningkatan Tata Kelola Klinik Dalam Mendukung Implementasi JKN(Konsultan Pola Penyakit dan Sediaan Farmasi,Koordinasi Pemantauan DenganSeluruh Unit Instalasi dan Koordinasi Pemantauan Dengan Fasilitas Kesehatan lain)

57.522.500,00 24,80

September -Laporan Bulanan realisasi Kegiatan-RKA Kegiatan tahun 2020-Pelaksanaan Peningkatan Tata Kelola Klinik Dalam Mendukung Implementasi JKN(Koordinasi Pemantauan Dengan Seluruh Unit Instalasi dan Koordinasi Pemantauandengan Fasilitas Kesehatan Lain)

5.493.000,00 5,97

Oktober -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-DPA Kegiatan perubahan Tahun 2019-pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan-Pelaksanaan Peningkatan Tata Kelola Klinik Dalam Mendukung Implementasi JKN(Koordinasi Pemantauan Dengan Seluruh Unit Instalasi dan Koordinasi PemantauanDengan Fasilitas Kesehatan lain)

58.693.000,00 7,03

Nopember -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-DPA Kegiatan Tahun 2020-Pelaksanaan Peningkatan Tata Kelola Klinik Dalam Mendukung Implementasi JKN(Koordinasi Pemantauan Dengan Fasilitas Kesehatan Lain)

3.353.000,00 5,27

Desember -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Laporan Survey Kepuasan Pelanggan-Laporan Peningkatan Tata Kelola Klinik Dalam MEndukung Implementasi JKN

0,00 2,50

INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

TARGET

1102.110201.07.17.001.5.2 Pemantauan pelayanan

SIMRAL Hal 71 / 100

Page 72: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

TARGET

tersurveinya hasil kepuasan pelanggan(RSUD BANTEN)

presentasi 75.0 5,001.1 15,00 75,005,00

Terlaksananya Peningkatan Tata KelolaKlinik dalam Mendukung ImplementasiJKN

presentasi 75.0 25,002.1 35,00 10,0030,00

1102.110201.07.17.001.5.2 Pemantauan pelayanan

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Akreditasi Rumah Sakit ( Evaluasi Akreditasi)

8.944.000,00 2,50

Februari -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan Awal Renja Kegiatan Tahun 2020-Pelaksanaan Akreditasi Rumah Sakit (Evaluasi Akreditasi)-Pelaksanaan Akreditasi Rumah Sakit (Konsultasi Akreditasi)

11.334.000,00 3,83

Maret -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan Renja Kegiatan Tahun 2020-Pelaksanaan Akreditasi Rumah Sakit (Evaluasi Akreditasi)-Pelaksanaan Penerapan SPM Pelayanan Medis(Pembimbing Intalasi GawatDarurat)-Pelksanaan Penyusunan Clinical Pathway (Pembimbing Instalasi Rawat Inap)

108.694.000,00 36,92

April -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Renja Kegiatan Tahun 2020-Pelaksanaan Akreditasi Rumah Sakiit (Evaluasi Akreditasi)-Pelaksanaan Akreditasi Rumah Sakit (Konsultasi Akreditasi)-Pelaksanaan Akreditasi Rumah Sakit (Workshop Internal Akreditasi)

71.334.000,00 9,42

Mei -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan AKA Kegiatan Tahun 2020-Pelaksanaan Akreditasi Rumah Sakit (Bimbingan Akreditasi)-Pelaksanaan Akreditasi Rumah Sakit (Evaluasi Akreditasi)

98.694.000,00 11,97

Juni -Laporan Bulanan Realisasi kegiatan-Rancangan DRPK Kegiatan Tahun 2020-Renja Kegiatan Perubahan Tahun 2019-Pelaksanaan Akreditasi Rumah Sakit (Evaluasi Akreditasi)-Pelaksanaan Akreditasi Rumah Sakit (Konsultasi Akreditasi)

11.334.000,00 4,94

Juli -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun 2019-Pelaksanaan Akreditasi Rumah Sakit (Evaluasi Akreditasi)-Pelaksanaan Akreditasi Rumah Sakit (Konsultasi Akreditasi)

11.334.000,00 3,83

Agustus --Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun 2019-RKA Kegiatan perubahan Tahun 2019- Pelaksanaan Akreditasi Rumah Sakit ( Evaluasi Akreditasi)

12.388.000,00 5,05

September --Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-RKA Kegiatan Tahun 2020- Pelaksanaan Akreditasi Rumah Sakit (Survey Simulasi Akreditasi)-Pelaksanaan Akreditasi Rumah Sakit (Konsultasi Akreditasi)

67.640.000,00 9,07

1102.110201.07.17.002.5.2 Operasional pelayanan

SIMRAL Hal 72 / 100

Page 73: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Oktober -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-DPA Kegiatan Perubahan Tahun 2019 Pelaksanaan Akreditasi Rumah Sakit (Survey Re Akreditasi)-Pelaksanaan Akreditasi Rumah Sakit (Konsultasi Akreditasi)

52.640.000,00 7,68

Nopember -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-DPA Kegiatan Tahun 2020-Pelaksanaan Akreditasi Rumah Sakit ( Evaluasi Akreditasi)

3.694.000,00 3,12

Desember -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Laporan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan

0,00 1,67

INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

TARGET

Terpenuhinya Penerapan SPMPelayanan Medis di RSUD Banten

presentasi 85.0 80,001.1 10,00 0,0010,00

Terakreditasinya RSUD Banten Persentasi 85.0 20,002.1 25,00 25,0030,00

Terpenuhinya Clinical Pathway di RSUDBanten

presentasi 85.0 80,003.1 10,00 0,0010,00

1102.110201.07.17.002.5.2 Operasional pelayanan

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Konsultasi Kegiatan Peningkatan Mutu Asuhan Keperawatan

2.200.000,00 4,17

Februari '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun 2020- Konsultasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Peningkatan Mutu AsuhanKeperawatan- Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Mutu Asuhan Keperawatan

10.091.000,00 5,94

Maret '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun 2020- Konsultasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Peningkatan Mutu AsuhanKeperawatan- Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Mutu Asuhan Keperawatan

25.123.000,00 8,60

April '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun 2020- Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Mutu Asuhan Keperawatan

22.923.000,00 8,23

Mei '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun 2020- Konsultasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Audit Asuhan Keperawatan- Pelaksanaan Kegiatan Audit Asuhan Keperawatan

17.714.000,00 8,65

Juni '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun 2020- Renja Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Pelaksanaan Kegiatan Audit Asuhan Keperawatan

10.176.000,00 7,68

Juli '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Pelaksanaan Kegiatan Audit Asuhan Keperawatan

32.772.000,00 9,97

1102.110201.07.17.003.5.2 Asuhan dan Etika Keperawatan

SIMRAL Hal 73 / 100

Page 74: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Agustus '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun 2019- RKA Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Pelaksanaan Kegiatan Audit Asuhan Keperawatan

30.572.000,00 11,28

September '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun 2020- Konsultasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Audit Asuhan Keperawatan- Pelaksanaan Kegiatan Audit Asuhan Keperawatan- Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Etika Keperawatan

33.022.000,00 10,01

Oktober '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Konsultasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Peningkatan EtikaKeperawatan- Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Etika Keperawatan

34.972.000,00 11,64

Nopember '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun 2020- Konsultasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Peningkatan EtikaKeperawatan- Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Etika Keperawatan

40.415.000,00 11,33

Desember '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan 0,00 2,50

INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

TARGET

Terlaksananya Penerapan SPM StandarAsuhan Keperawatan

kegiatan 1.0 0,251.1 0,25 0,250,25

1102.110201.07.17.003.5.2 Asuhan dan Etika Keperawatan

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan AwalRenja Kegiatan Tahun 2020- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Kegiatan dan Koordinasi Bimtek Peningkatan Kualitas Pelayanan BagiPerawat dan Bidan di Tiap Unit.

2.721.750,00 5,38

Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan Tahun 2020- Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi- Melaksanakan Kegiatan Rutin Tiap Bulan : Bimtek Peningkatan KualitasPelayanan Bagi Perawat dan Bidan di Tiap Unit.

2.721.750,00 7,04

Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan RenjaKegiatan Tahun 2020- Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi- Pendataan Jumlah Kebutuhan Perawat dan Bidan di RSUD Banten- Melaksanakan Kegiatan Rutin Tiap Bulan : Bimtek Peningkatan KualitasPelayanan Bagi Perawat dan Bidan di Tiap Unit.

2.746.750,00 7,18

1102.110201.07.17.004.5.2 Pembinaan dan Pengembangan Keperawatan

SIMRAL Hal 74 / 100

Page 75: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Renja KegiatanTahun 2020- Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi- Melakukan Konsultasi Perjalanan Dinas untuk persiapan narasumber kegiatanModel Praktek Keperawatan Profesional .- Melaksanakan Kegiatan Rutin Tiap Bulan : Bimtek Peningkatan KualitasPelayanan Bagi Perawat dan Bidan di Tiap Unit.

4.921.750,00 8,56

Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan KAKKegiatan Tahun 2020- Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi- Pelaksanaan Model Praktek Keperawatan Profesional - MelaksanakanKegiatan Rutin Tiap Bulan : Bimtek Peningkatan Kualitas Pelayanan Bagi Perawatdan Bidan di Tiap Unit.

11.991.750,00 16,97

Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Renja Kegiatanperubahan Tahun 2019 - Rancangan DRPK Kegiatan Tahun2020- Pembuatan Hasil Laporan Kegiatan Model Praktek Keperawatan Profesional- Melaksanakan Kegiatan Rutin Tiap Bulan : Bimtek Peningkatan KualitasPelayanan Bagi Perawat dan Bidan di Tiap Unit.

2.746.750,00 8,85

Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan KAKKegiatan Perubahan tahun Tahun 2019- Evaluasi Hasil Kegiatan dan Pelaksanaan Kegiatan Rutin Tiap Bulan : BimtekPeningkatan Kualitas Pelayanan Bagi Perawat dan Bidan di Tiap Unit.

2.721.750,00 7,04

Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - Rancangan DRPKKegiatan Perubahan Tahun 2019 - RKA Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Melaksanakan Kegiatan Rutin Tiap Bulan : Bimtek Peningkatan KualitasPelayanan Bagi Perawat dan Bidan di Tiap Unit.- Melaksanakan Koordinasi Perjalanan Dinas, Pemantauan,Pembinaan danEvaluasi Penilaian Kinerja bawahan untuk pembinaan kar

4.921.750,00 10,24

September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - RKA Kegiatan Tahun2020- Melaksanakan Kegiatan Rutin Tiap Bulan : Bimtek Peningkatan KualitasPelayanan Bagi Perawat dan Bidan di Tiap Unit.

2.746.750,00 7,18

Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - DPA Kegiatanperubahan Tahun 2019- Melaksanakan Konsultasi Perjalanan Dinas Pelaksanaan kegiatan SeksiPembinaan dan Pengembangan Keperwatan dengan melihat hambatan / kendalayang terjadi - Melaksanakan Kegiatan Rutin Tiap Bulan : BimtekPeningkatan Kualitas Pelayanan Bagi Perawat dan Bidan di Tiap Unit.

5.571.750,00 9,01

Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - DPA KegiatanTahun 2020- Melaksanakan Kegiatan Rutin Tiap Bulan : Bimtek Peningkatan KualitasPelayanan Bagi Perawat dan Bidan di Tiap Unit.- Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi- Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan

2.721.750,00 7,04

Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Laporan Pengendalian dan Evaluasi - Rancangan AwalRenja Kegiatan Tahun 2020- Laporan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan - MelaksanakanKegiatan Rutin Tiap Bulan : Bimtek Peningkatan Kualitas Pelayanan Bagi Perawatdan Bidan di Tiap Unit.

2.746.750,00 5,51

1102.110201.07.17.004.5.2 Pembinaan dan Pengembangan Keperawatan

SIMRAL Hal 75 / 100

Page 76: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

TARGET

Tercapainya Penerapan SPMKeperawatan

% 80.0 10,003.1 20,00 10,0040,00

1102.110201.07.17.004.5.2 Pembinaan dan Pengembangan Keperawatan

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan -Rapat Persiapan

0,00 1,71

Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan Tahun 2020- Rapat Persiapan

1.965.746.254,00 4,90

Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun 2020- Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai Tahun 2019- Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Obat-obatan Tahun 2019

1.979.366.254,00 12,79

April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun 2020- Persiapan Pengadaan Alat Kesehatan/ Kedokteran

1.965.746.254,00 5,00

Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun 2020- Persiapan Pengadaan Alat Kesehatan/ Kedokteran

1.965.746.254,00 5,05

Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai Tahun 2019- Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Obat-Obatan Tahun 2019- Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/ Kedokteran

2.133.189.253,00 20,62

Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai Tahun 2019- Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Obat-Obatan Tahun 2019- Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/ Kedokteran

2.467.314.142,00 5,44

Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai Tahun 2019- Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Obat-Obatan Tahun 2019- Pelaksanaan Kegiatan pengadaan Alat Kesehatan/ Kedokteran

2.278.558.254,00 6,42

1102.110201.07.17.005.5.2 Pengelolaan Barang Medis RSUD Banten

SIMRAL Hal 76 / 100

Page 77: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun 2020- Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai Tahun 2019- Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Obat-Obatan Tahun 2019- Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/ Kedokteran

3.188.985.254,00 13,76

Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai Tahun 2019- Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Obat-Obatan Tahun 2019 - PelaksanaanKegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/ Kedokteran - DPA Kegiatan PerubahanTahun 2019.

2.983.725.054,00 5,82

Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - DPA Kegiatan Tahun 2020.- Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai Tahun 2019- Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Obat-Obatan Tahun 2019 - PelaksanaanKegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/ Kedokteran

1.970.246.254,00 16,00

Desember - Laporan Tahunan Realisasi Kegiatan 0,00 2,49

INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

TARGET

Tersedianya bahan obat-obatan (RSUDBANTEN)

Kegiatan 1.0 0,001.1 0,30 0,400,20

Tersedianya bahan habis pakai (RSUDBANTEN)

Kegiatan 1.0 0,002.2 0,30 0,400,20

Tersedianya Alat Kedokteran Kegiatan 1.0 0,003.3 0,30 0,400,20

1102.110201.07.17.005.5.2 Pengelolaan Barang Medis RSUD Banten

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Penyediaan Bahan Pakai Habis Makan Minum Pasien dan PetugasJaga serta Penunjang Lainnya- Persiapan Penyediaan Bahan Pakai Habis RSUD Banten

7.500.000,00 2,70

Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan Tahun 2020- Pelaksanaan Belanja Pengisian Tabung Gas Elpiji 50 Kg

7.500.000,00 4,36

Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun 2020- Pelaksanaan Survey Harga Barang Dalam Daerah, Belanja Bahan Baku PakaiHabis Makan Minum, Susu dan Makanan Cair Pasien- Pelaksanaan Survey Harga Barang Luar Daerah dan Belanja Pengisian TabungGas Elpiji 50 Kg

162.130.000,00 8,66

1102.110201.07.17.006.5.2 Pengelolaan Barang Non Medis RSUD Banten

SIMRAL Hal 77 / 100

Page 78: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun 2020- Pelaksanaan Belanja Bahan Baku Pakai Habis Makam Minum, Susu dan MakananCair Pasien, Belanja Pakai Habis Air Mineral Karyawan RSUD Banten dan BelanjaPakai Habis Air Mineral Pasien RSUD Banten- Pelaksanaan Survey Harga Barang Luar Daerah, Belanja Bahan Pakai HabisInstalasi Farmasi dan Belanja Pengisian Tabung Gas Elpiji 50 Kg

329.450.000,00 10,43

Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun 2020- Pelaksanaan Belanja Bahan Baku Pakai Habis Makan Minum, Susu dan MakananCair Pasien- Pelaksanaan Belanja Bahan Pakai Habis Detergent Instalasi Laundry dan BelanjaPengisian Tabung Gas Elpiji 50 Kg

351.000.000,00 10,92

Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun 2020- Rancangan Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Pelaksanaan Survey Harga Barang Dalam Daerah, Belanja Bahan Baku PakaiHabis Makan Minum, Susu dan Makanan Cair Pasien,- Pelaksanaan Belanja Pengisian Tabung Gas Elpiji 50 Kg

167.040.000,00 8,97

Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Pelaksanaan Survey Harga Barang Dalam Daerah, Belanja Bahan Baku PakaiHabis Makan Minum, Susu dan Makanan Cair Pasien, Belanja Pakai Habis AirMineral Karyawan RSUD Banten, Belanja Pakai Habis Makan dan Minum PetugasJaga di Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, Belanja Pakai Habis Air MineralPasien RSUD Banten- Pelaksanaan Belanja Pengisian Tabung Gas Elpiji 50 Kg dan Belanja Pakai HabisInstalasi Gizi

676.040.000,00 13,88

Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun 2019- RKA Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Pelaksanaan Belanja Bahan Baku Pakai Habis Makan Minum, Susu dan MakananCair Pasien- Pelaksanaan Belanja Bahan Pakai Habis Instalasi Laundry, Belanja PengisianTabung Gas Elpiji 50 Kg dan Belanja Pakai Habis Linen Instalasi Laundry

419.490.000,00 14,39

September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun 2020- Pelaksanaan Belanja Bahan Baku Pakai Habis Makan Minum, Susu dan MakananCair Pasien- Pelaksanaan Belanja Pengisian Tabung Gas Elpiji 50 Kg

165.000.000,00 6,05

Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Pelaksanaan Survey Harga Barang Dalam Daerah, Belanja Bahan Baku PakaiHabis Makan Minum, Susu dan Makanan Cair Pasien, Belanja Pakai Habis AirMineral Pasien dan Belanja Pakai Habis AIr Mineral Karyawan RSUD Banten- Pelaksanaan Belanja Pengisian Tabung Gas Elpiji 50 Kg

268.595.000,00 7,69

Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun 2020- Belanja Bahan Baku Pakai Habis Makan Minum, Susu dan Makanan Cair Pasien- Pelaksanaan Belanja Pengisian Tabung Gas Elpiji 50 Kg

165.000.000,00 6,05

1102.110201.07.17.006.5.2 Pengelolaan Barang Non Medis RSUD Banten

SIMRAL Hal 78 / 100

Page 79: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Belanja Bahan Baku Pakai Habis Makan Minum, Susu dan Makanan Cair Pasien,Belanja Pakai Habis Air Mineral Pasien dan Belanja Pakai Habis Air MineralKaryawan RSUD Banten- Pelaksanaan Belanja Pengisian Tabung Gas Elpiji 50 Kg

292.055.000,00 5,90

INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

TARGET

Tersedianya Bahan Pakai Habis MakanMinum Pasien dan Petugas Jaga sertaPenunjang Lainnya (RSUD Banten)

% 80.0 5,881.1 41,87 24,1028,15

Tersedianya Bahan Pakai Habis RSUDBanten

% 80.0 5,882.2 41,87 24,1028,15

1102.110201.07.17.006.5.2 Pengelolaan Barang Non Medis RSUD Banten

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit- Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan SIM RS- Melaksanakan Rapat Koordinasi Evaluasi Kegiatan SIMR-RS Tahun 2018 dan Perencanaan Tahun 2019

475.000,00 2,95

Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit- Rancangan Awal Renja Kegiatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Tahun 2020- Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan SIMRS- Melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Akreditasi Rumah Sakit

475.000,00 4,62

Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan SIMRS- Renja Kegiatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Tahun 2020- Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan SIMRS- Melaksanakan Rapat Persiapan Seleksi KSO SIM-RS

475.000,00 4,62

April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan SIMRS- Renja Kegiatan SIM RS Tahun 2020- Melaksanakan Rapat Koordinasi Evaluasi Pelayanan Operasional pada Rawat Inap

475.000,00 4,62

Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan SIMRS- Rancangan KAK Kegiatan SIMRS Tahun 2020- Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan SIMRS- Melaksanakan Rapat Koordinasi Evaluasi Pelayanan Operasional SIM-RS Pada Rawat Jalan

475.000,00 4,62

Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan SIMRS- Rancangan DRPK Kegiatan SIMRS Tahun 2020- Renja Kegiatan SIMRS Perubahan Tahun 2019- Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan SIMRS- Melaksanakan Rapat Koordinasi Evaluasi Pelayanan Operasional SIM-RS Pada IGD

475.000,00 6,28

1102.110201.07.17.007.5.2 Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Terlaksananya Pengembangan SIMRS40 modul

SIMRAL Hal 79 / 100

Page 80: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan SIMRS- Rancangan KAK Kegiatan SIMRS Perubahan Tahun 2019- Melaksanakan Pengadaaan Suku Cadang Sarana dan Prasarana SIM-RS

66.485.000,00 46,67

Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan SIMRS- Rancangan DRPK Kegiatan SIMRS Perubahan Tahun 2019- RKA Kegiatan Perubahan SIMRS Tahun 2019- Melaksanakan Rapat Koordinasi Evaluasi Pelayanan Operasional SIM-RS Pada Instalasi Forensik

475.000,00 6,30

September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan SIMRS- RKA Kegiatan Tahun 2020- Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan SIMRS- Melaksanakan Rapat Koordinasi Evaluasi Pelayanan Operasional SIM-RS Pada Radiologi

475.000,00 4,62

Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan SIMRS- DPA Kegiatan SIMRS Perubahan Tahun 2019- Melaksanakan Rapat Koordinasi Evaluasi Pelayanan Operasional SIM-RS Pada Ruang Hemodealisa

475.000,00 4,62

Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan SIMRS- DPA Kegiatan SIMRS Tahun 2020- Melaksanakan Rapat Koordinasi Evaluasi Pelayanan Operasional SIM-RS Pada Laboratorium

950.000,00 5,07

Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan SIMRS- Penyusunan Laporan Realisasi Kegiatan SIMRS Akhir Tahun 2019

0,00 5,01

INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

TARGET

Terlaksananya Pengembangan SIM RS modul 40.0 10,003.1 10,00 10,0010,00

1102.110201.07.17.007.5.2 Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Terlaksananya Pengembangan SIMRS40 modul

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Evaluasi Bulanan Pelaksanaan Pelayanan dan Kelengkapan RM

1.540.000,00 3,52

Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan Rekam Medis Tahun 2020- Persiapan Keg. Monitoring dan Evaluasi Kelengkapan RM (Evaluasi Bulanan)- Pelaksanaan Keg.Monitoring dan Evaluasi Kelengkapan RM (Evaluasi Bulanan)

1.540.000,00 5,18

Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Keg. Rekam Medis Tahun 2020- Persiapan keg. Monitoring dan Evaluasi Kelengkapan RM (Evaluasi Triwulan)- Pelaksanaan keg. Monitoring dan Evaluasi Kelengkapan RM (Evaluasi Triwulan)- Pelaporan

6.767.500,00 8,38

1102.110201.07.17.008.5.2 Rekam Medis

SIMRAL Hal 80 / 100

Page 81: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

April - Laporan Bulanan Realisasi Keg.- Renja Kegiatan Tahun 2020- Persiapan Keg.Monitoring dan Evaluasi Kelengkapan RM (Evaluasi Bulanan)- Pelaksanaan Keg.Monitoring dan Evaluasi Kelengkapan RM (Evaluasi Bulanan)-Persiapan Penyusunan/Design Rancangan Format RM Sesuai Standar(Pendampingan Revisi Design Form RM dan Penyusunan SOP Pengisian RM)-Pelaksanaan Penyusunan/Design Rancangan Format RM Sesuai Standar(Pendampingan Revisi Design Formulir RM dan Penyusunan SOP Pengisian RM)- Pelaporan

11.307.500,00 13,52

Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Keg.RM Tahun 2020- Persiapan Keg. Monitoring dan Evaluasi Kelengkapan RM (evaluasi Bulanan)- Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kelengkapan RM (evaluasiBulanan )

1.540.000,00 5,18

Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Keg.RM Tahun 2020- Renja Keg. Perubahan Tahun 2019-Persiapan Keg. Monitoring dan Evaluasi Kelengkapan RM (Evaluasi Triwulan)Pelaksanaan Keg. Monitoring dan Evaluasi Kelengkapan RM (Evaluasi Triwulan)-Pelaporan

6.767.500,00 10,04

Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Keg. Perubahan RM tahun 2019- Persiapan Keg. Monitoring dan EValuasi Kelengkapan RM (Evaluasi Bulanan)- Pelaksanaan Keg. Monitoring dan EValuasi Kelengkapan RM (Evaluasi Bulanan)

1.540.000,00 5,18

Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Keg. Perubahan Tahun 2019- RKA Keg. Perubahan RM Tahun 2019- Persiapan Keg. Monitoring dan Evaluasi Kelengkapan RM- Pelaksanaan Keg. Monitoring dan EValuasi Kelengkapan RM- Persiapan Keg.Penyusunan Rancangan Format RM(Pendampingan PenyusunanForm RM dan Penyusunan Sistem Pelaporan)-Pelaksanaan Keg.Penyusunan Rancangan Format RM dan Penyusunan SistemPelaporan- Pelaporan

11.307.500,00 15,20

September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan RM tahun 2020- Persiapan Keg.Monitoring dan Evaluasi Kelengkapan RM (Evaluasi Triwulan)- Pelaksanaan Keg.Monitoring dan Evaluasi Kelengkapan RM (Evaluasi Triwulan)- Pelaporan

6.767.500,00 8,38

1102.110201.07.17.008.5.2 Rekam Medis

SIMRAL Hal 81 / 100

Page 82: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Oktober - Laporan Bulanan Realisasi kegiatan- DPA Keg.Perubahan RM 2019- Persiapan Keg. Monitoring dan Evaluasi Kelengkapan RM (Evaluasi Triwulan)Pelaksanaan Keg. Monitoring dan Evaluasi Kelengkapan RM (Evaluasi Triwulan)-Pelaporan

8.307.500,00 9,40

Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Keg.- DPA Keg. RM Tahun 2020- Persiapan Keg Monitoring dan Evaluasi Kelengkapan RM(Evaluasi Bulanan)- Pelaksanaan Keg Monitoring dan Evaluasi Kelengkapan RM(Evaluasi Bulanan)- Persiapan penyusunan/Design Rancangan Format RM Sesuai Standar(Pendampingan Teknis Pengisian RM IGD,Rajal dan Ranap)-Persiapan Penyusunan/Design Rancangan Format RM Sesuai Standar(Pendampingan Teknis Pengisian RM IGD,Rajal dan Ranap)-Pelaporan

11.307.500,00 13,52

Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Laporan Tahunan Realisasi Kegiatan

0,00 2,50

INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

TARGET

Terlaksananya Penyusunan/DesignRancangan Form Rekam Medis sesuaiStandar

Kegiatan 3.0 0,001.1 1,00 1,001,00

Terlaksananya Monitoring dan EvaluasiManajemen Rekam Medis RSUD Banten

Kegiatan 12.0 3,002.1 3,00 3,003,00

1102.110201.07.17.008.5.2 Rekam Medis

SIMRAL Hal 82 / 100

Page 83: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

SUB UNIT : 11020109

UPTD Pelatihan Kesehatan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

1102 Kesehatan

1102.01 Program Tata Kelola Pemerintahan

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan 0,00 2,50

Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1

0,00 4,16

Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1

0,00 4,16

April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1

0,00 4,16

Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Pengadaan Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin- Pengadaan Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat

205.650.000,00 28,25

Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N

0,00 5,83

Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Jasa Konsultansi Perencanaan,- Pengadaan Peralatan dan Mesin -Pengadaan Kursi Kerja Pejabat

120.750.000,00 18,31

Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N

0,00 5,85

September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1

0,00 4,16

Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N

0,00 4,16

Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1- Pengadaan Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual

100.500.000,00 15,94

Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan 0,00 2,50

INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

TARGET

1102.110201.09.01.038.5.2 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada UPTDPelatihan Kesehatan

SIMRAL Hal 83 / 100

Page 84: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

TARGET

Tersedianya Sarana dan PrasaranaKantor pada UPTD. Pelatihan Kesehatan

Paket 3.0 0,001.0 1,00 1,001,00

Tersedianya Feasibility Study (FS) UPTDPelatihan Kesehatan

Dokumen 1.0 0,002.0 1,00 0,000,00

1102.110201.09.01.038.5.2 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada UPTDPelatihan Kesehatan

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan 0,00 2,50

Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Belanja Jasa Service , Belanja Penggantian Suku Cadang , Belanja Bahan BakarMinyak/Gas dan Pelumas Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor , BelanjaPemeliharaan Komputer

19.200.000,00 6,57

Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor

1.200.000,00 4,32

April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1- Belanja Jasa Service , Belanja Penggantian Suku Cadang , Belanja Bahan BakarMinyak/Gas dan Pelumas Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor , BelanjaPemeliharaan Peralatan Kantor , Belanja Pemeliharaan Komputer

34.800.000,00 8,53

Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Belanja Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB , Belanja Pemeliharaan PeralatanKantor

5.200.000,00 4,82

Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N- Belanja Jasa Service , Belanja Penggantian Suku Cadang , Belanja Bahan BakarMinyak/Gas dan Pelumas , Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor , BelanjaPemeliharaan Komputer , Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor , BelanjaPemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja

217.700.000,00 33,14

Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Belanja Jasa Service , Belanja Penggantian Suku Cadang , Belanja Bahan BakarMinyak/Gas dan Pelumas , Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor , BelanjaPemeliharaan Komputer , Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor , BelanjaPemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja

2.000.000,00 4,42

Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N- Belanja Jasa Service , Belanja Penggantian Suku Cadang , Belanja Bahan BakarMinyak/Gas dan Pelumas , Belanja Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB ,Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor , Belanja Pemeliharaan Komputer ,

34.500.000,00 10,18

September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1- Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor

2.250.000,00 4,45

1102.110201.09.01.039.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor padaUPTD Pelatihan Kesehatan

SIMRAL Hal 84 / 100

Page 85: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N- Belanja Jasa Service , Belanja Penggantian Suku Cadang , Belanja Bahan BakarMinyak/Gas dan Pelumas , Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor , BelanjaPemeliharaan Komputer , Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor

33.800.000,00 8,41

Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1- Belanja Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB , Belanja Pemeliharaan PeralatanKantor

11.610.000,00 5,62

Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Belanja Jasa Service , Belanja Penggantian Suku Cadang , Belanja Bahan BakarMinyak/Gas dan Pelumas , Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor , BelanjaPemeliharaan Komputer

36.270.000,00 7,05

INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

TARGET

Terpeliharanya dan RehabilitasiGedung/Kantor

Bulan 12.0 3,001.1 3,00 3,003,00

Terpeliharanya Kendaraan DinasOperasional

Bulan 12.0 3,002.1 3,00 3,003,00

Terpeliharanya Inventaris Kantor/APK Bulan 12.0 3,003.1 3,00 3,003,00

Terlaksananya Belanja Pajak KendaraanBermotor dan BBNKB

Bulan 12.0 3,004.1 3,00 3,003,00

1102.110201.09.01.039.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor padaUPTD Pelatihan Kesehatan

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos, Belanja Telepon/Faksimili/Internet,Belanja Listrik, Belanja Premi Asuransi Realisasi Kesehatan, Belanja Makanan danMinuman Rapat, Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan, Belanja JasaOperator/Administrasi/Teknis

33.664.000,00 4,92

Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering),Belanja BahanBakar Minyak/Gas, Belanja Telepon/Faksimili/Internet, Belanja Listrik, Belanja SuratKabar/Majalah, Belanja Premi Asuransi Kesehatan, Belanja Makanan dan MinumanRapat, Uang Makan Tambahan (Extra Fooding), Belanja Jasa Tenaga KerjaLapangan, Belanja Jasa Operator/Administrasi/Teknis

51.454.000,00 7,87

Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas,Belanja Telepon/Faksimili/Internet , Realisasi Belanja Listrik, Belanja Premi AsuransiKesehatan, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Uang Makan Tambahan (ExtraFooding), Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan, Belanja JasaOperator/Administrasi/Teknis, Belanja Promosi dan Publikasi

52.954.000,00 7,98

1102.110201.09.01.040.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPelatihan Kesehatan

SIMRAL Hal 85 / 100

Page 86: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas, Belanja Pengisian Tabung PemadamKebakaran, Belanja Telepon/Faksimili/Internet, Belanja Listrik, Belanja SuratKabar/Majalah, Belanja Premi Asuransi Kesehatan, Belanja Makanan dan MinumanRapat, Uang Makan Tambahan (Extra Fooding),Belanja Jasa Tenaga KerjaLapangan, Belanja Jasa Operator/Administrasi/Teknis

53.124.000,00 7,99

Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos, Belanja BBM, BelanjaTlp/Fax/Internet, Listrik, Premi Asuransi Kesehatan, Makanan dan Minuman Rapat,Uang Makan Tambahan (Extra Fooding), Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH),Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan, Belanja Jasa Operator/Administrasi/Teknis

81.604.000,00 10,04

Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N- Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering), Belanja BahanBakar Minyak/Gas, Belanja Telepon/Faksimili/Internet, Belanja Listrik, BelanjaSurat Kabar/Majalah, Belanja Premi Asuransi Kesehatan, Belanja Makanan danMinuman Rapat, Uang Makan Tambahan (Extra Fooding), Belanja Jasa TenagaKerja Lapangan, Belanja Jasa Operator/Administrasi/Teknis

74.804.000,00 11,21

Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas,Belanja Telepon/Faksimili/Internet, Belanja Listrik, Belanja Premi AsuransiKesehatan, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Uang Makan Tambahan (ExtraFooding), Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan, Belanja JasaOperator/Administrasi/Teknis

46.954.000,00 7,54

Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N- Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih,Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas, Belanja Telepon/Faksimili/Internet, BelanjaListrik, Belanja Surat Kabar/Majalah, Belanja Premi Asuransi Kesehatan, BelanjaMakanan dan Minuman Rapat, Uang Makan Tambahan (Extra Fooding),BelanjaJasa Tenaga Kerja Lapangan, Belanja Jasa Operator/Administrasi/Teknis

117.656.000,00 14,32

September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas, Belanja Telepon/Faksimili/Internet, BelanjaListrik, Belanja Premi Asuransi Kesehatan, Belanja Makanan dan Minuman Rapat,Uang Makan Tambahan (Extra Fooding), Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan,Belanja Jasa Operator/Administrasi/Teknis

46.354.000,00 7,50

Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N- Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas,Belanja Telepon/Faksimili/Internet, Belanja Listrik, Belanja Surat Kabar/Majalah,Belanja Premi Asuransi Kesehatan, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, UangMakan Tambahan (Extra Fooding), Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan, BelanjaJasa Operator/Administrasi/Teknis

48.044.000,00 7,62

1102.110201.09.01.040.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPelatihan Kesehatan

SIMRAL Hal 86 / 100

Page 87: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas, Belanja Telepon/Faksimili/Internet,BelanjaListrik, Belanja Premi Asuransi Kesehatan, Belanja Makanan dan Minuman Rapat,Uang Makan Tambahan (Extra Fooding), Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan,Belanja Jasa Operator/Administrasi/Teknis

47.554.000,00 7,59

Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Belanja Telepon/Faksimili/Internet, Belanja Listrik, Belanja Surat Kabar/Majalah,Belanja Premi Asuransi Kesehatan, Belanja Makanan dan Minuman Rapat , UangMakan Tambahan (Extra Fooding), Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan, BelanjaJasa Operator/Administrasi/Teknis

40.684.000,00 5,43

INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

TARGET

Tersedianya barang habis pakai Tahun 1.0 0,001.1 0,00 1,000,00

Tersedianya operasional jasa kantor Tahun 1.0 0,002.2 0,00 1,000,00

Tersedianya makan dan minum kantor Tahun 1.0 0,003.3 0,00 1,000,00

Tersedianya BBM Tahun 1.0 0,004.4 0,00 1,000,00

Tersedianya Bahan Bahan Minyak Kali 1.0 0,005.5 0,00 0,001,00

Tersedianya promosi dan publikasi Kali 1.0 1,006.6 0,00 0,000,00

1102.110201.09.01.040.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPelatihan Kesehatan

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan 0,00 2,50

Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

16.000.000,00 7,36

Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

6.000.000,00 5,36

April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

16.000.000,00 7,36

Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

30.000.000,00 10,16

Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

13.000.000,00 8,43

Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

40.000.000,00 12,16

1102.110201.09.01.041.5.2 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah padaUPTD Pelatihan Kesehatan

SIMRAL Hal 87 / 100

Page 88: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

10.000.000,00 7,85

September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

40.000.000,00 12,16

Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

10.000.000,00 6,16

Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

44.000.000,00 12,96

Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

25.000.000,00 7,50

INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

TARGET

Terlaksananya Koordinasi danKonsultasi Kedalam Daerah

Bulan 12.0 3,001.1 3,00 3,003,00

Terlaksananya Koordinasi danKonsultasi Ke Luar Daerah

Bulan 12.0 3,002.1 3,00 3,003,00

1102.110201.09.01.041.5.2 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah padaUPTD Pelatihan Kesehatan

1102.19 Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatandan Kefarmasian

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan 0,00 2,50

Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Koordinasi dan konsultasi Evaluasi pelatihan ke dalam dan luar daerah

5.520.000,00 4,95

Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Koordinasi dan konsultasi Pengelolaan Akreditasi Pelatihan dan Evaluasi pelatihanke dalam dan luar daerah - Kegiatan In House trainingUPT Pelkes Banten

25.225.000,00 8,53

April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1 -Koordinasi dan konsultasi Pengelolaan Akreditasi Pelatihan dan Evaluasi pelatihanke dalam dan luar daerah - Kegiatan Analisis KebutuhanPelatihan

33.237.500,00 9,60

Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Koordinasi dan konsultasi Pengelolaan Akreditasi Pelatihan dan Evaluasi pelatihanke dalam dan luar daerah

4.210.000,00 4,77

1102.110201.09.19.007.5.2 Pengkajian Pengembangan dan Pengendalian MutuKesehatan

SIMRAL Hal 88 / 100

Page 89: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N- Koordinasi dan konsultasi Pengelolaan Akreditasi Pelatihan dan Evaluasi pelatihanke dalam dan luar daerah

7.690.000,00 6,93

Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Koordinasi dan konsultasi Pengelolaan Akreditasi Pelatihan dan Evaluasi pelatihanke dalam dan luar daerah

7.490.000,00 5,23

Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N- Koordinasi dan konsultasi Pengelolaan Akreditasi Pelatihan dan Evaluasi pelatihanke dalam dan luar daerah

5.990.000,00 6,70

September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1- Koordinasi dan konsultasi Pengelolaan Akreditasi Pelatihan dan Evaluasi pelatihanke dalam dan luar daerah

7.490.000,00 5,23

Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N- Kegiatan Pelatihan Penyusunan Dokumen Akreditasi Institusi Pelatihan, PelatihanQuallity Assurance, Pelatihan Organizing Commite, Pelatihan Akreditasi Pelatihan,Koordinasi dan konsultasi Pengelolaan Akreditasi Pelatihan

127.910.000,00 24,90

Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1- Jasa Konsultasi Konsultan Naskah Akademis UPT Pelatihan Kesehatan- Kegiatan Seminar Hasil Pelatihan

75.237.500,00 18,16

Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan 0,00 2,50

INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

TARGET

Tersedianya Pengelolaan AkreditasiPelatihan

Dokumen 2.0 1,001.1 0,00 0,001,00

Terlaksananya Evaluasi Pelatihan Dokumen 1.0 0,002.1 0,00 1,000,00

1102.110201.09.19.007.5.2 Pengkajian Pengembangan dan Pengendalian MutuKesehatan

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan 0,00 2,50

Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1, Perjalanan Dinas Keluar danDalam Daerah

4.250.000,00 4,53

Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1 , Pengiriman Diklat MOT, PengirimanDiklat TOC

78.000.000,00 10,80

1102.110201.09.19.008.5.2 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan

SIMRAL Hal 89 / 100

Page 90: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1, Perjalanan Dinas Keluar dan Dalam Daerah

8.350.000,00 4,88

Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1

0,00 4,16

Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1,- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N- Perjalanan Dinas Keluar dan Dalam Daerah

9.500.000,00 6,64

Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N

0,00 4,16

Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N- Perjalanan Dinas Keluar dan Dalam Daerah

8.600.000,00 6,58

September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1, Penyelesaian Laporan Kegiatan

200.000,00 7,92

Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N, Pengiriman Diklat Pelatihan Teknis AnalisaKebutuhan Diklat, Pengiriman Diklat Teknis Tenaga Kesehatan, Perjalanan DinasKeluar dan Dalam Daerah, Penyelesaian Laporan Kegiatan

262.200.000,00 30,20

Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1, Pengiriman Diklat Teknis

120.000.000,00 14,37

Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan, Perjalanan Dinas Keluar dan Dalam Daerah 8.900.000,00 3,26

INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

TARGET

Terlaksananya Pendidikan dan PelatihanBagi Petugas Kesehatan

Orang 12.0 10,001.1 0,00 2,000,00

Terlaksananya Pendidikan dan PelatihanKesehatan

Diklat 3.0 1,002.2 1,00 1,000,00

1102.110201.09.19.008.5.2 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan

SIMRAL Hal 90 / 100

Page 91: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

SUB UNIT : 11020110

UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

1102 Kesehatan

1102.01 Program Tata Kelola Pemerintahan

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan,-Persiapan Pengadaan Sarana Prasarana

0,00 2,50

Februari -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1

0,00 4,16

Maret -Pengadaan Lemari Arsip Mobile tanpa pintu-Pengadaan Lemari Locker 12 pintu-Pengadaan Mesin Penghancur Kertas-Pengadaan Dispenser Galon Bawah-Pengadaan Tangga Ladder Rolling 2.3 M 9 Step Steel Red, -Pengadaan Mesinjetpump Pc 503-Pengadaan Mesin Pendorong Pompa Booster Venezia Air Bersih-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan

101.371.500,00 6,82

April -pengadaan partisi meja ruang kerja (custom)-pengadaan kursi rapat-Pengadaan Krey Alumunium-pengadaan kaca film kantor labkesda-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Renja Kegiatan Tahun N+1

249.375.000,00 10,69

Mei -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1

0,00 4,16

Juni -Pengadaan laptop-pengadaan komputer PC-Pengadaan printer-pengadaan mesin fotocopy-Pengadaan PJU Halaman Labkesda-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1-Renja Kegiatan Perubahan Tahun N

239.962.500,00 12,11

Juli -pengadaan kanopy Pos Security-pengadaan renovasi Ruangan untuk kalibrasi-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N

145.000.000,00 7,96

Agustus -Pengadaan Alat Kalibrasi Sphygmomanometer dan pat Monitor-Pengadaan Alat Kalibrasi Sistem Kelistrikan Peralatan Kesehatan-Pengadaan Alat kalibrasi Batu Timbang 1mg - 5 kg-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N-RKA Kegiatan Perubahan Tahun N

211.187.000,00 11,38

September -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1

0,00 4,16

1102.110201.10.01.042.5.2 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada UPTDLaboratorium Kesehatan Daerah

SIMRAL Hal 91 / 100

Page 92: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Oktober -pengadaan Jalan Akses ,pekerjaan tanah, perkerasan berbutir, struktur- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N

963.104.000,00 29,38

Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1

0,00 4,16

Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan 0,00 2,50

INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

TARGET

Pengadaan Sarana dan PrasaranaKantor

paket 1.0 0,001.1 0,00 1,000,00

1102.110201.10.01.042.5.2 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada UPTDLaboratorium Kesehatan Daerah

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari "- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pajak kendaraan roda empat (1 unit x 1thn)"

1.350.000,00 2,60

Februari "- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1"

0,00 4,16

Maret "- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Pemeliharaan Roda empat,- Pemeliharaan Roda 2,- Pemeliharaan Saluran Air Bersih- Pemeliharaan Penerangan Jalan Labkesda,- Pajak kendaraan roda empat"

177.000.000,00 17,49

April "- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1- Pemelliharaan AC Split,- Pemeliharaan AC Cassete,- Pemeliharaan Mesin Fotocopy- Pemeliharaan Pagar/kansten dan perbaikan Pagar,- Pemeliharaan Saluran dan Tempat IPAL "

92.350.000,00 10,97

Mei "- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- 'Pemeliharaan Saluran Air Bersih "

3.000.000,00 4,39

1102.110201.10.01.043.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor padaUPTD Laboratorium Kesehatan Daerah

SIMRAL Hal 92 / 100

Page 93: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Juni "- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Pemeliharaan Laptop/ Note Book- Pemeliharaan Printer/Dot Matrix,- Pemeliharaan PC"

15.600.000,00 7,00

Juli "- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pajak kendaraan roda empat- Pemeliharaan Alat-alat Laboratorium Labkesda,- Pemeliharaan CCTV"

103.350.000,00 11,89

Agustus "- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- Pajak kendaraan roda empat- Pemeliharaan Gedung Kantor Labkesda,- Pergantian Rumput Taman- Pemeliharaan Saluran Air Bersih"

251.350.000,00 24,64

September "- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1- Pajak kendaraan roda dua- Pemeliharaan listrik kantor Labkesda"

19.300.000,00 5,61

Oktober "- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N- Pemeliharaan Saluran Air Bersih"

3.000.000,00 4,39

Nopember "- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1-"

0,00 4,16

Desember "- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- 'Pajak kendaraan roda empat"

2.700.000,00 2,70

INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

TARGET

Pemeliharaan dan RehabilitasiGedung/Kantor

paket 1.0 0,001.1 1,00 0,000,00

Pemeliharaan Kendaraan DinasOperasional

bulan 12.0 3,002.1 3,00 3,003,00

Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK bulan 12.0 3,003.1 3,00 3,003,00

1102.110201.10.01.043.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor padaUPTD Laboratorium Kesehatan Daerah

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

1102.110201.10.01.044.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDLaboratorium Kesehatan Daerah

SIMRAL Hal 93 / 100

Page 94: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pengisian Gas, Telepon/Faksimili/Internet,- Listrik Labkesda,- Pengambilan Sampah Rutin Labkesda, '- Iuran BPJS Kesehatan Untuk Pegawai Non ASN- Makanan dan Minuman Rapat,- Makanan dan Minuman Kegiatan, Belanja Jasa Narasumber/Instruktur, BelanjaJasa Tenaga Ahli, Belanja Jasa Operator/Administrasi/Teknis,

139.284.000,00 5,49

Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Pembersih lantai dan Toilet,- Alat-alat Kebersihan,- Bahan Bakar Minyak Gas,- Pengisian Gas,- Telepon/Faksimili/Internet, Listrik,- Jasa Pengambilan Sampah Rutin Labkesda, Iuran BPJS Kesehatan UntukPegawai Non ASN- Makanan dan Minuman Rapat,- Makanan dan Minuman Kegiatan, Belanja- Jasa Narasumber.

164.299.125,00 9,54

Maret -'- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N- Belanja ATK Kantor Labkesda, Belanja Materai, 'Bahan Bakar Minyak Gas, IsiUlang Tabung gas , Belanja Reagen Lab Klinik, Belanja Telepon/Faksimili/Internet,Belanja Listrik, Jasa Pengambilan Sampah Rutin Labkesda, Belanja Premi AsuransiKesehatan, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Makanan dan MinumanKegiatan, Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya.

209.434.000,00 8,66

April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1- Bahan Bakar Minyak Gas, Isi Ulang Tabung gas, BelanjaTelepon/Faksimili/Internet, Belanja Listrik, Jasa Pengambilan Sampah RutinLabkesda, Belanja Premi Asuransi Kesehatan, Belanja Makanan dan MinumanRapat, Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan, Belanja JasaNarasumber/Instruktur, Belanja Jasa Tenaga Ahli, Belanja JasaOperator/Administrasi/Teknis, Belanja Promosi dan Publikasi.

157.610.875,00 7,55

Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Belanja ATK Kantor Labkesda, Bahan Bakar Minyak Gas, Isi Ulang Tabung gas,Belanja Telepon/Internet, Belanja Listrik, Jasa Pengambilan Sampah RutinLabkesda, Belanja Premi Asuransi Kesehatan, Belanja Makanan dan MinumanRapat, Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan, Belanja JasaNarasumber/Instruktur, Belanja Jasa Tenaga Ahli, Belanja JasaOperator/Administrasi/Teknis.

225.484.000,00 10,85

Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N- Bahan Bakar Minyak Gas, Isi Ulang Tabung gas, Belanja Telepon/Internet, BelanjaListrik, Jasa Pengambilan Sampah Rutin Labkesda, Belanja Premi AsuransiKesehatan, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Makanan dan MinumanKegiatan, Belanja Jasa Instruktur, Belanja Jasa Tenaga Ahli, Belanja JasaOperator/Administrasi/Teknis.

139.284.000,00 8,82

1102.110201.10.01.044.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDLaboratorium Kesehatan Daerah

SIMRAL Hal 94 / 100

Page 95: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Bahan Bakar Minyak Gas, Isi Ulang Tabung gas, BelanjaTelepon/Faksimili/Internet, Belanja Listrik, Jasa Pengambilan Sampah RutinLabkesda, Belanja Premi Asuransi Kesehatan, Belanja Makanan dan MinumanRapat, Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan, Belanja JasaNarasumber/Instruktur, Belanja Jasa Tenaga Ahli, Belanja JasaOperator/Administrasi/Teknis, Belanja Reagen Lab Kimia.

154.284.000,00 7,47

Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N- Belanja ATK Kantor Labkesda, Bahan Bakar Minyak Gas, Isi Ulang Tabung gas,Belanja Telepon/Faksimili/Internet, Belanja Listrik, Jasa Pengambilan Sampah RutinLabkesda, Belanja Premi Asuransi Kesehatan, Belanja Makanan dan MinumanRapat, Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan, Belanja JasaNarasumber/Instruktur, Belanja Jasa Tenaga Ahli, Belanja JasaOperator/Administrasi/Teknis.

156.384.000,00 11,06

September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1- Bahan Bakar Minyak Gas, Isi Ulang Tabung gas, BelanjaTelepon/Faksimili/Internet, Belanja Listrik, Jasa Pengambilan Sampah RutinLabkesda, Belanja Premi Asuransi Kesehatan, Belanja Makanan dan MinumanRapat, Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan, Belanja JasaNarasumber/Instruktur, Belanja Jasa Tenaga Ahli, Belanja JasaOperator/Administrasi/Teknis, Belanja, Belanja BHP Labkesda.

204.834.000,00 8,56

Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N- Bahan Bakar Minyak Gas, Isi Ulang Tabung gas, BelanjaTelepon/Faksimili/Internet, Belanja Listrik, Jasa Pengambilan Sampah RutinLabkesda, Belanja Premi Asuransi Kesehatan, Belanja Makanan dan MinumanRapat, Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan, Belanja JasaNarasumber/Instruktur, Belanja Jasa Tenaga Ahli, Belanja JasaOperator/Administrasi/Teknis.

156.384.000,00 9,37

Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1- Bahan Bakar Minyak Gas, Isi Ulang Tabung gas, BelanjaTelepon/Faksimili/Internet, Belanja Listrik, Jasa Pengambilan Sampah RutinLabkesda, Belanja Premi Asuransi Kesehatan, Belanja Makanan dan MinumanRapat, Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan, Belanja JasaNarasumber/Instruktur, Belanja Jasa Tenaga Ahli, Belanja JasaOperator/Administrasi/Teknis.

139.284.000,00 7,15

Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Belanja ATK Kantor Labkesda, Bahan Bakar Minyak Gas, Isi Ulang Tabung gas,Belanja Telepon/Faksimili/Internet, Belanja Listrik, Jasa Pengambilan Sampah RutinLabkesda, Belanja Premi Asuransi Kesehatan, Belanja Makanan dan MinumanRapat, Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan, Belanja JasaNarasumber/Instruktur, Belanja Jasa Tenaga Ahli, Belanja JasaOperator/Administrasi/Teknis, Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Tertentu.

139.284.000,00 5,49

INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

TARGET

1102.110201.10.01.044.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDLaboratorium Kesehatan Daerah

SIMRAL Hal 95 / 100

Page 96: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

TARGET

Penyediaan Barang Habis Pakai bulan 12.0 3,001.1 3,00 3,003,00

Penyediaan Makan dan Minum Kantor bulan 12.0 3,002.1 3,00 3,003,00

Penyediaan BBM bulan 12.0 3,004.1 3,00 3,003,00

Penyediaan Operasional Jasa Kantor bulan 12.0 3,005.1 3,00 3,003,00

Operasional Kantor Tidak Tetap Bulan 12.0 3,006.1 3,00 3,003,00

1102.110201.10.01.044.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDLaboratorium Kesehatan Daerah

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan 0,00 2,50

Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Pelaksanaan Koordinasi Kedalam daerah

2.070.000,00 8,40

Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah

12.770.000,00 12,92

April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah

9.782.000,00 6,57

Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- pelaksanaan Koordinasi Kedalam daerah

9.448.000,00 10,07

Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Koordinasi Keluar Daerah

23.750.000,00 20,67

Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Koordinasi Kedalam Daerah

6.570.000,00 8,27

Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N- Perjalanan Koordinasi keLuar Daerah

8.350.000,00 11,07

September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1

0,00 4,16

Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Koordinasi Keluar Daerah

7.260.000,00 8,70

Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1

0,00 4,16

Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan 0,00 2,50

1102.110201.10.01.045.5.2 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah padaUPTD Laboratorium Kesehatan Daerah

SIMRAL Hal 96 / 100

Page 97: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

TARGET

Koordinasi dan Konsultasi KedalamDaerah

bulan 12.0 3,001.1 3,00 3,003,00

Koordinasi dan Konsultasi KeluarDaerah

bulan 12.0 3,002.1 3,00 3,003,00

1102.110201.10.01.045.5.2 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah padaUPTD Laboratorium Kesehatan Daerah

1102.20 Program Peningkatan Pelayanan LaboratoriumKesehatan Daerah

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Mencari informasi mengenai reagen dan bahan habis ke distributor

0,00 2,50

Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Melakukan pencarian barang di e-catalog

0,00 4,16

Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Pengadaan bahan pakai habis operasional pemeriksaan laboratorium klinikdengan e-catalog. melaksanakan survei harga pengadaan reagen laboratoriumkimia darah dan pengadaan bahan pakai habis operasional pemeriksaanlaboratorium biomolekuler.

4.000.000,00 4,73

April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1- Pembuatan kontrak dan dan pelaksanaan pengadaan reagen laboratorium kimiadarah dan pengadaan bahan habis pakai operasional pemeriksaan laboratoriumbiomolekuler.- Melaksanakan survei harga dan pembuatan kontrak pengadaan reagen.

0,00 4,16

Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Melaksanakan survei harga dan pembuatan kontrak pengadaan reagenlabiratorium imunologi dan pengadaan bahan pakai habis operasional laboratoriumkesehatan masyarakat.- Pelaksanaan pengadaan reagen laboratorium hematologi

54.000.000,00 11,82

Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N- Melaksanakan survei harga dan pembuatan kontrak pengadaan reagen labkesmas- Pelaksanaan pengadaan reagen imunologi dan bahan pakai habis operasionalLabkesmas

19.930.000,00 8,65

Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan pengadaan reagen Labkesmas

118.800.000,00 21,00

Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N- Laporan hasil Pengadaan

103.270.000,00 27,97

September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1- Laporan pemakaian reagen dan bahan pakai habis- Membuat rencana usulan pengadaan reagen dan bahan habis pakai T.A 2020

0,00 4,16

1102.110201.10.20.001.5.2 Pelayanan Laboratorium Klinik dan LaboratoriumKesehatan Masyarakat

SIMRAL Hal 97 / 100

Page 98: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N- Laporan pemakaian reagen dan bahan pakai habis

0,00 4,16

Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1- Laporan pemakaian reagen dan bahan pakai habis

0,00 4,16

Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Laporan Stok Opname

0,00 2,50

INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

TARGET

Terlaksananya Operasional PelayananLaboratorium

Paket 7.0 0,001.1 0,00 7,000,00

1102.110201.10.20.001.5.2 Pelayanan Laboratorium Klinik dan LaboratoriumKesehatan Masyarakat

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rapat Persiapan

0,00 2,50

Februari - rapat persiapan- Laporan Bulanan Realisasi kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1

0,00 4,17

Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Inhouse Training Bimbingan Kaji Ulang Upgrade Dokumen Penerapan SistemManajemen Mutu ISO/IEC 17025:2017 ; Inhouse Training BimbinganPengembangan Pelayanan , Laboratorium Kalibrasi Alat Kesehatan dan KedokteranTahap II ; Pertemuan Persiapan Pelaksanaan Surveilans Akreditasil ; PerjalananDinas Dalam Daerah Dalam Rangka Koordinasi Penerapan Sistem ManajemenMutu ke Labkesda Kabupaten Serang dan kota tangerang

85.655.000,00 8,71

April -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Renja Kegiatan Tahun N+1-Inhouse Training Pengendalian Dokumen dan Rekaman; Inhouse Training ValidasiLaboratorium Klinik ;In House Training Pelayanan Prma Laboratorium Pengujian ;Kalibrasi Alat Laboratorium Ke Lembaga Penguji Kalibrasi (2 Tahap) ; PertemuanPemantapan Surveilans Akreditasi ; Perjadin Dalam Daerah Dalam RangkaKoordinasi Penerapan Sistem Manajemen Mutu ke Labkesda Kab.Tangerang ;Konsultasi Pesiapan Surveilan ke KAN dan Kemenkes

162.070.000,00 10,28

Mei -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-InHouse Training Teknik PCR Pada Sektor Pangan dan Kesehatan;Perjadin DalamDaerah Koordinasi Penerapan Sistem Manajemen Mutu ke Labkesda KotaTangerang, Tangsel, Pdgl ; Perjadin kegiatan Pertemuan Teknis Laboratorium yangTelah Terakreditasi ISO 17025 ; Uji Rutin Pemantapan Mutu Eksternal (PME)Laboratorium Klinis dan Labkesmas ; Konsultasi Persiapan Lab Kalibrasi ke BPFKJakarta;Pertemuan Teknis Pelaksanaan Uji Profisiens

108.525.000,00 21,83

1102.110201.10.20.002.5.2 Pengendalian Mutu Laboratorium Kesehatan Daerah

SIMRAL Hal 98 / 100

Page 99: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Juni -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1-Renja Kegiatan Perubahan Tahun N-In House Training Pemeriksaan pada sampel muntahan/KLB keracunan, In HouseTraining Manajemen Peralatan Laboratorium dan Dasar Kalibrasi Alat, In HouseTraining Pengelolaan Limbah Laboratorium, Iuran Tahunan Akreditasi ISO/IEC17025:2017, Surveilans Audit ISO/IEC 17025:2017,Laporan kegiatan

91.720.000,00 16,09

Juli -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N-In House Training Jaminan Mutu Data Hasil pengujian Laboratorium Mikrobiologi,Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Koordinasi Penerapan SistemManajemen Mutu ke Labkesda Kabupaten Tangerang, Konsultasi Pasca SurveilansKe KAN (Komite Akreditasi Nasional), Pertemuan Teknis Pelaksanaan UjiProfisiensi/ pemantapan mutu eksternal. Laporan kegiatan

68.840.000,00 6,78

Agustus -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N-RKA Kegiatan Perubahan Tahun N-Belanja Jasa Konsultasi Manajemen Kalibrasi Alat Laboratorium Ke LembagaPenguji Kalibrasi (2 Tahap), Perjadin Dalam Daerah Dalam Rangka KoordinasiPenerapan Sistem Manajemen Mutu ke Labkesda Tangsel dan cilegon, BintekPraktis, Validasi Metode, dan Estimasi Pengukuran pada Analisis COD dan BOD(2x), Laporan kegiatan

41.750.000,00 9,36

September -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-RKA Kegiatan Tahun N+1-Bintek Praktis, Validasi Metode, dan Estimasi Pengukuran pada Analisis COD danBOD (2x), Laporan kegiatan

17.480.000,00 6,20

Oktober -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-DPA Kegiatan Perubahan Tahun N-Uji Banding Antar Staf (Pengendalian Mutu Internal), Pertemuan TeknisPelaksanaan Uji Profisiensi/ pemantapan mutu eksternal, Laporan kegiatan bulanan

13.120.000,00 5,83

Nopember -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-DPA Kegiatan Tahun N+1-Kegiatan Kaji Ulang ManajemenLaporan Ralisasi Kegiatan

10.840.000,00 5,75

Desember Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan 0,00 2,50

INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

TARGET

Penerapan Sistem Manajemen Mutudalam Akreditasi LaboratoriumKesehatan Daerah

Dokumen 10.0 1,001.1 4,00 1,004,00

Persiapan Uji Profisiensi Dokumen 2.0 0,002.2 1,00 0,001,00

1102.110201.10.20.002.5.2 Pengendalian Mutu Laboratorium Kesehatan Daerah

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan kegiatan akreditassi KALK

0,00 2,50

1102.110201.10.20.003.5.2 Akreditasi Labkesda (DAK)

SIMRAL Hal 99 / 100

Page 100: PROVINSI BANTEN - dinkes.bantenprov.go.id GAGAN/7. RENCANA AKSI 2019.pdfStudio Visual, Instalasi Air Minum/Air Bersih" 252.700.000,00 9,15 ... - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pengawasan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Rapat internal pemantapan realisasi kegiatan akreditadi KALK

0,00 4,16

Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1

0,00 4,16

April -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Renja Kegiatan Tahun N+1-Workshop akreditasi

89.545.000,00 17,39

Mei -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Bimbingan Pertama akreditasi

67.975.000,00 12,39

Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N

0,00 5,83

Juli -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N-Bimbingan kedua akreditasi

133.560.000,00 17,40

Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N- Survey Simulasi Akreditasi

43.730.000,00 10,49

September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1- Survey Akreditasi

66.620.000,00 14,84

Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N

11.520.000,00 4,16

Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1

0,00 4,16

Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan 0,00 2,50

INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN

TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

TARGET

Terakreditasi Labkesda Dokumen 1.0 0,001.1 0,00 1,000,00

1102.110201.10.20.003.5.2 Akreditasi Labkesda (DAK)

SIMRAL Hal 100 / 100