PERATURAN BUPATI PUNCAK JAYA - …

154
PERATURAN BUPATI PUNCAK JAYA NOMOR : 28 TAHUN 2013 T E N T A N G RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN ANGGARAN 2014 MULIA, MEI 2013 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ( BAPPEDA ) Jln. Papua Nomor : 01 Pagaleme, Mulia Telp. / Faks : 0411 – 402611

Transcript of PERATURAN BUPATI PUNCAK JAYA - …

PERATURAN BUPATI PUNCAK JAYA

NOMOR : 28 TAHUN 2013

T E N T A N G

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

( RKPD )

KABUPATEN PUNCAK JAYA

TAHUN ANGGARAN 2014

MULIA, MEI 2013

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

( BAPPEDA )

Jln. Papua Nomor : 01 Pagaleme, Mulia Telp. / Faks : 0411 – 402611

BUPATI PUNCAK JAYA

PERATURAN BUPATI PUNCAK JAYA NOMOR : 28 TAHUN 2013

T E N T A N G

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

( RKPD ) KABUPATEN PUNCAK JAYA

TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PUNCAK JAYA

Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat proses pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Puncak Jaya, perlu meningkatkan daya guna adan hasil guna Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Puncak Jaya;

b. bahwa beradasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor : 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2007-2012, Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah harus dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tahun yang bersangkutan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Puncak Jaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tanbahan Lembaran Negara Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara 3894 ) jo, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 (Lembaga Negara Tahun 2000 Nomor 2907);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tanbahan Lembaran Negara Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);

ii

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional.

7. Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 4 Tahun 2001 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PUNCAK JAYA TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2014 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2014, merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu ) Tahun yaitu Tahun 2014, yang di mulai tanggal 1 januari 2014 dan berakir pada tanggal 31 desember 2014.

Pasal 2

RKPD Tahun 2014 berisi Rencana Program/Kegiatan Pembangunan Daerah pada tahun 2014 sebagai Penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2007-2012.

Pasal 3

RKPD Tahun 2014 merupakan dokumen rencana kerja Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya yang akan dituangkan lebih lanjut dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun Anggaran 2014.

Pasal 4

( 1 ) Program/Kegiatan yang tidak tertuang dalam dokumen RKPD Tahun 2014 tidak dapat dimasukan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

( 2 ) Program/Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersifat mendesak dapat dibiayai melalui perubahan anggaran dengan pagu anggaran setinggi-tingginya 1% ( satu per seratus ) dari total belanja langsung yang tertuang dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.

( 3) Program/kegiatan yang bersifat darurat seperti bencana alam, pendampingan dan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, dapat dibiayai melalui

iii

perubahan Anggaran dengan pagu Anggaran setinggi-tingginya 10 % ( sepuluh per seratus ) dari total belanja langsung yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Bentuk dan Susunan RKPD Tahun 2014 selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Puncak Jaya.

Ditetapkan di Mulia Pada Tanggal 6 Mei 2013 BUPATI PUNCAK JAYA TTD

Drs. HENOK IBO

Di Undangkan di : Mulia Pada tanggal : 6 Mei 2013

Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak Jaya

Cap/ttd

Abdul Manan, SH Pembina

NIP. 19720917 200012 1 003

iv

Visi dan misi

V I S I

“Tahun 2017 Masyarakat Puncak Jaya

semakin Mandiri, Maju dan Sejahtera

yang didukung Nilai Agama &

Budaya Dengan Tata Pemerintahan

Yang Baik”

M I S I

Pemberdayaan Ekonomi Keumatan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat,

Peningkatan Jaringan Transportasi & Utilitas Masyarakat,

Peningkatan Kualitas Kehidupan, Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan, Pembenahan Sikap & Mental Aparatur Pemerintah &

Masyarakat dalan rangka mewujudkan Clean Goverment and Good Governence,

Pemberdayaan Lembaga Keagamaan, Adat, Wanita & Pemuda Dalam Saluran Proses Pembanguanan,

Percepatan Pembangunan Distrik & Kampung Tertinggal.

v

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas RahmatNya sehingga

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014 dapat tersusun.

Dokumen RKPD ini disusun sebagai sarana penyampaian informasi secara jujur

kepada masyarakat tentang apa saja Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan yang

akan dilaksanakan atau dilanjutkan oleh Pemerintah Daerah pada Rencana Kerja satu tahun

ke depan dimana akhir dari pelaksanaan ini semuanya bermuara pada kesejahteraan rakyat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2014

merupakan tahun ke dua dari Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Puncak Jaya 2012-2017 dimana dalam pelaksanaannya penyusunan

dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014 mengacu kepada program

lima tahunan dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Puncak Jaya Tahub 2012-2017 sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.

Sebagaimana dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, RKPD Tahun 2014

tentunya memuat berbagai rencana prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi

makro serta program-program SKPD, program lintas SKPD dan program kewilayahan yang

tercermin dalam bentuk kerangka regulasi serta kerangka anggaran.

Proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupatem

Puncak Jaya Tahun 2014 dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang

telah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat baik itu dasar Undang-Undang Peraturan

Pemerintah maupun Surat Edaran Bersama. Namun hasil yang diinginkan secara maksimal

masih belum dapat dicapai mengingat dokumen ini merupakan dokumen daerah yang

proses pembuatannya haruslah melalui mekanisme yang sangat panjang dengan melibatkan

berbagai unsur dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia.

Diharapkan program kerja yang telah dan sementara dilakukan pemerintah untuk

menyelesaikan berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan yang tentu trlalu dini

untuk mengatakan sudah berhasil kepada masyarakat. Namun itulah yang memacu eksekutif,

legislative, dan seluruh pihak yang berkepentingan agar tidak puas dulu denga apa yang

sudah ada sekarang, tetapi kemajuan-kemajuan, permasalahan dan tantangan yang dihadapi

serta bagaimana seluruh kekuatan ini dapat bersatu untuk merespon seluruh hambatan yang

ada dengan segala kelebihan dan kekurangannya sekaligus menjadi alat ukur internal

sebagai penyelengara pemerintah dan menjadikan strength of spirit bagi kita semua untuk

selalu berbuat dan bekerja lebih keras lagi.

Akhirnya kepada seluruh unsur yang terkait dalam Penyusunan Dokumen Rencana

Kerja Pemerintah Daerah tahun 2014 ini kami sampaikan banyak terima kasih dan semoga

vi

kita semua mendapat rahmat serta kekuatan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk membangun

Daerah ini.

Mulia, 06 Mei 2013

BUPATI PUNCAK JAYA

Drs. HENOK IBO

vii

DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL .................................................................................................................. i

PERATURAN BUPATI PUNCAK JAYA NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA

TAHUN ANGGARAN 2014 .................................................................................. ii

VISI & MISI .......................................................................................................... v

KATA PENGANTAR ............................................................................................. vi

DAFTAR ISI ....................................................................................................... viii

BAB I : PENDAHULUAN ....................................................................... 1

1.1. Latar Belakang ................................................................. 1

1.2. Landasan HukuM ............................................................. 2

1.3. Maksud dan Tujuan.......................................................... 3

1.4. Prinsip Penyusunan RKPD .............................................. 4

1.5. Sistematika Penulisan RKPD .......................................... 5

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CARA

PENYAMPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN ..................................................................... 6

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah.................................... 6

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD

Tahun Lalu ....................................................................... 15

2.3. Permasalahan Pembangunan ................................................. 38

BAB III : TINJAUAN EKONOMI KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN

2011 ......................................................................................... 43

3.1 Perkembangan PDRB 2007-2011 ................................... 43

3.2 PDRB Perkapita .............................................................. 45

3.3 Struktur Ekonomi ............................................................. 46

3.4 Pertumbuhan Ekonomi .................................................... 68

3.5 Analisis Share Sektor – Sektor Ekonomi Terhadap

Pertumbuhan Ekonomi .................................................... 48

viii

BAB IV : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN

KEUANGAN DAERAH .............................................................. 50

4.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah 50

4.2. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ..................................... 60

4.3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ................................... 61

BAB V : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN ………......... 66

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PROGRAM PRIORITAS

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 ………........................... 83

BAB. VII : PENUTUP……………………………….…………………............. 144

ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2015

adalah dokumen Perencanaan Tahunan Pemerintah Daerah, yang merupakan penjabaran

dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Puncak Jaya

Tahun 2013-2017. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat rancangan

kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan

pendanaannya, serta perkiraan pagu dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan

dan pagu indikatif.

Berdasarkan acuan tersebut, maka rencana kerja dan pendanaan RKPD akan

dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya dan swasta serta berbagai

pemangku kepentingan lainnya sebagai wujud dari pola perencanaan partisipatif, RKPD

Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2015 memuat kebijakan publik serta arah kebijakan

pembangunan daerah selama setahun berdasarkan RKPD Provinsi dan RKP Nasional, yang

diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen pemerintah daerah

yang harus dilaksanakan secara konsisten.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2015

lebih memprioritaskan beberapa kebijakan program pembangunan diantaranya :

a. Peningkatan Infrastruktur dasar;

b. Peningkatan mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan;

c. Produktivitas masyarakat untuk peningkatan ketahanan pangan,

d. Pengembangan kemampuan ekonomi untuk meningkatkan kemakmuran bagi

masyarakat Kabupaten Puncak Jaya,

e. Penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance).

Perencanaan Pembangunan yang diuraikan pada dokumen RKPD 2015 merupakan

bagian dari tahapan pelaksanaan arah kebijakan strategi pembangunan RPJMD 2013-

2017 yang secara jelas di dalam dokumen RPJMD tersebut memuat 6 pokok agenda

pembangunan yaitu :

1. Pemberdayaan ekonomi Distrik dan Peningkatan Kesejahtraan Masyarakat.

2. Peningkatan jaringan transportasi dan utilitas masyarakat.

3. Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan.

4. Pembenahan Sikap dan Mental Aparatur Pemerintah dan Masyarakat.

5. Pemberdayaan Lembaga Keagamaan, Adat, Wanita, dan Pemuda dalam seluruh proses

Pembangunan.

6. Percepatan Pembangunan Distrik dan Kampung tertinggal.

1

1.2 LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan RKPD Kabupaten

Puncak Jaya adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua

(Lembaran Nagara Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan

Undang- Undang Nomor 35 Yahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4884).

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara republic

Indonesia Nomor 4286).

3. Undang_undang Nomor 10 Tahun 2004 pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4389)

4. Undang-Undang Nomro 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Re[ublik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4438);

7. Undang_Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 4700);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah.

9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 11);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2015 ini

adalah untuk memberikan kerangka sistematis senbagai pedoman terhadap arah

penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada

masyarakat pada tahun 2015. Sesuai amanat Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, RKPD

2

merupakan dokumen tahunan yang memuat tentang perencanaan pembangunan daerah

yang hasilnya diperuntukan sebagai:

1. Pedoman Penyusunan RAPBD Kabupaten Puncak Jaya tahun 2015.

2. Pedoman bagi setiap SKPD Kabupaten Puncak Jaya untuk menyusun dokumen

Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD), baik yang di danai dari APBD Kabupaten maupun

APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan).

3. Sebagai Acuan dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) maupun Prioritas

Plafon Anggaran Semester (PPAS) APBD Tahun 2015 dan sekaligus sebagai dasar lebih

lanjut untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.

Sedangkan tujuan dari penyusunan RKPD ini adalah :

1. Untuk memperoleh program-program prioritas yang dapat dilaksanakan guna

memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2015 sesuai dengan

hasil penjaringan aspirasi melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten serta melalui

forum SKPD Kabupaten Puncak Jaya.

2. Terwujudnya integrasi, singkronisasi, dan sinergintas pembangunan baik antar

daerah, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;

3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan;

4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan untuk perencanaan

daerah agar dalam partisipasi tersebut menghasilkan kebijakan strategi pembangunan

yang tepat sasaran;

5. Terciptanya pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif berkeadilan dan

berkelanjutan;

1.4 PRINSIP PENYUSUNAN RKPD

RKPD Kabupaten Puncak Jaya tahun 2015 disusun berdasarkan prinsip-prinsip

sebagai berikut,

(1) Objetif, Kebijakan, Prioritas, Program, dan kegiatan dalan RKPD ini dirumuskan

dengan berdasar pada potensi, permasalahan, dan kebutuhan pembangunan yang

dirasakan masyarakat Kabupaten Puncak Jaya dewasa ini, dengan demikian RKPD

pada hakikatnya diarahkan untuk mengatasi permasalahan dan kebutuhan riil

masyarakat dengan bertumpu pada potensi yang riil pula;

(2) Rasional, Kebijakan, Potensi, Program, dan kegiatan pembangunan dirumuskan dan

ditetapkan dengan mempertimbangkan kesesuaiannya dengan sasaran dan tujuan

pembangunan baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang

serta mempertimbangkan kemapuan anggaran;

(3) Proporsional dan berkeadilan. Proporsional mengandung arti alokasi anggaran

pembangunan untuk bidang-bidang (sektor) dilakukan secara wajar mengacu pada

prioritas setiap bidang dalam konteks pembangunan pada Tahun 2015, Berkeadilan

3

mengandung arti alokasi kegiatan pembangunan diberbagai wilayah di Kabupaten

Puncak Jaya dilaksanakan secara seimbang mengacu pada taraf permasalahan serta

kebutuhan setiap wilayah di Kabupaten Puncak Jaya;

(4) Partisipasitif, Penyusunan RKPD ini ditempuh melalui peran aktif masyarakat secara

intensif dan ekstensif, Secara intensif berarti masyarakat berperan pada seluruh

tahapan perencanaan dari mulai tingkat dusun sampai dengan kabupaten sedangkan

secara ekstensif unsur masyarakat yang berperan serta bersifat luas, mencakup

masyarakat umum, organisasi masyarakat, organisasi profesi, dan perguruan tinggi.

(5) Konperhensif, Aspek yang direncanakan dalam RKPD ini bersifat menyeluruh dan

terpadu yakni mencangkup seluruh bidang pembangunan baik yang berhubungan

langsung maupun tidak langsung dengan kehidupan masyarakat.

(6) Sistematis dan berkelanjutan, Sistematis berarti kebijakan yang termuat dalam RKPD

ini yang mencangkup arah kebijakan, prioritas, program, dan kegiatan disusun dalam

kerangka yang saling terkait (interrelated) sehingga secara keseluruan membentuk

rencana yang terpadu mengarah pada pencapaian sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan. Berkelanjutan berarti RKPD Tahun 2015 merupakan kelajutan dari

pencapaian pembangunan tahun sebelumnya dan diarahkan untuk membangun

prakondisi positif bagi pembangunan tahap selajutnya.

(7) Transparansi, Dokumen RKPD tahun 2015 akan diinformasikan secara terbuka dengan

maksud agar terjadi acuan kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan semua

komponen masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Puncak Jaya

Tahun 2015.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten

Puncak Jaya Tahun 2015, sebagai berikut ;

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan RKPD Kabupaten

Puncak Jaya Tahun 2015.

1.2 LANDASAN HUKUM

Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD

Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2015.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Menjelaskan kerangka pemikiran tentang substansi RKPD Kabupaten

Puncak Jaya Tahun 2015 yang hendak dicapai berdasarkan tema

perencanaan tahunan yang dicanangkan.

1.4 PRINSIP PENYUSUNAN RKPD

Menjelaskan tentang prinsip penyusunan RKPD Kabupaten Puncak Jaya

Tahun 2015.

4

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN DOKUMEN RKPD

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan RKPD Kabupaten

Puncak Jaya Tahun 2015.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CARA PENCAPAIAN

KERJA PENYELENGGARA PEMERINTAH.

2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.

Menjelaskan kondisi terkini berdasarkan capaian target pembangunan

2015.

2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN

LALU.

Menjelaskan realisasi, hasil capaian program dan kegiatan yang

direncanakan dalam RKPD tahun lalu serta pencapaian indikator RKPD

Kabupaten Puncak Jaya.

2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN.

Menjelaskan indentifiksi permasalahan dalan semua aspek pelaksanaan

pembangunan diwilayah Kabupaten Puncak Jaya

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan

tahun berjalan yang mencakup indicator pertumbuhan ekonomi.

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi keuangan tahun lalu dan perkiraan

tahun berjalan serta prakiraan sumber – sumber pendanaan dan arah

kebijakan keuangan daerah.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015.

Menjelaskan tentang tujuan dan sasaran pembangunan daerah dengan

memperhatikan kondisi daerah.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Menjelaskan tentang rincian program dan kegiatan RKPD tahun 2014 yang

dilaksanakan instansi urusan pemerintah masing-masing dengan indicator

capaian program dan kegiatan serta pagu indikatifnya.

BAB VI RENCANA KERJA DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN

2015.

Menguraikan tentang Rencana Kerja Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun

Anggaran 2015.

5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

CARA PENCAPAIAN KERJA PENYELENGGARA PEMERINTAH

2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1. KONDISI GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS

2.1.1.1. LUAS DAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI

Kabupaten dengan luas wilayah 14.532 km2 sekitar 3,42% dari luas wilayah

Provinsi Papua yang seluas 317.062 km2. Namun, setelah terbentuknya Kabupaten

Puncak maka luas wilayah Kabupaten Puncak Jaya menjadi 6.477 km2 dan terbagi

menjadi 26 Distrik dengan Mulia sebagai ibukota kabupaten. Batas batas wilayah

Kabupaten Puncak Jaya adalah:

Sebelah Utara : Kabupaten Memberamo Raya

Sebelah Barat : Kabupaten Puncak

Sebelah Selatan : Kabupaten Puncak & Kabupaten Lanny Jaya

Sebelah Timur : Kabupaten Tolikara

Gambar 2.1. Peta Kabupaten Puncak Jaya

Sumber: Bagian Tata pemerintahan Kabupaten Puncak Jaya, 2013

6

2.1.1.2. LETAK DAN KONDISI GEOGRAFIS

Letak Geografis Puncak Jaya antara 134o50' -138o15' Bujur Timur dan

2o15' - 4o10' Lintang Selatan. Secara astronomis, Kabupaten Puncak Jaya terletak di

3 55’-410’ Lintang Selatan dan 13652’-13815’ Bujur Timur. Kabupaten Puncak

Jaya memiliki 302 Kampung dan 26 Distrik. Berikut ini adalah Distrik di Kabupaten

Puncak Jaya beserta luasan wilayah dan jumlah penduduknya.

Tabel 2.1 Luas wilayah Kabupaten Puncak Jaya Menurut Distrik

NO DISTRIK LUAS WILAYAH

(Km2)

JUMLAH

KAMPUNG

JUMLAH

PENDUDUK

1. Mulia 397 9 27.753

2. Pagaleme 199 5 12.349

3. Gurage 327 11 8.672

4. Irimuli 244 9 11.538

5. Muara 128 7 11.428

6. Ilamburawi 219,4 6 6203

7. Yambi 426,2 9 13.185

8. Mewoluk 243 9 8.039

9. Lumo 275 9 10.505

10. Molanikime 85 4 3.347

11. Yamo 598 14 11.392

12. Dokome 401 9 5287

13. Tingginambut 611 23 11.604

14. Kalome 661 19 11.318

15. Wanuwi 820 19 9.064

16. Ilu 480 20 11.678

17. Yamoneri 665 17 10.097

18. Waegi 374 16 13.044

19. Nume 280 12 2.156

20. Nioga 200 13 13.866

21. Gubume 312 11 5.112

22. Taganombak 301 11 4.939

23. Fawi 2692 11 7.527

24. Dagai 646 8 3.047

25. Kiyage 213 8 5.916

26 Torere 385 13 3.405

Sumber : RTRW Puncak Jaya 2013

7

2.1.1.3. TOPOGRAFI

Secara topografi Kabupaten Puncak Jaya hampir sebagian besar daerah

bergelombang dengan kemiringan 2-40 % atau sangat curam dengan ketinggian

5.00-4.500 diatas permukaan laut. Daerah datar dengan tingkat kemiringan 0-2 %

hanya seluas 944,58 km2, daerah bergelombang sekitar 2-15 % seluas 5.304,18

km2, daerah curam dengan kemiringan antara 15-40 % seluas 4.504,92 km2 dan

daerah sangat curam merupakan kawasan pegunungan dengan kemiringan antara

> 40% seluas 3.778,32 km2.

Keadaan topografi wilayah Kabupaten Puncak Jaya umumnya

bergelombang, berbukit dengan lereng yang relatif terjal menyebabkan pola

perkembangan kegiatan wilayah yang terpusat, tidak ekspansif, dan tersebar

secara sporadis (cluster). Hal ini berakibat juga pada tingginya biaya pembangunan

infrastruktur karena jauhnya jarak daerah-daerah yang dihubungkan dan kendala

fisik terkait, misalnya sulit pencapaian melalui jalan darat.

2.1.1.4. GEOLOGI

Secara umum Kabupaten Puncak Jaya tersusun oleh jenis batuan dan tanah

yang cukup bervariasi, yaitu alluvium, batuan maliha derewo, batuan terobosan timepa,

batuan ultramafic, batuan paniai dan batuan konglomerat diewew. Jenis batuan dan tanah

tersebut tersebar di sepanjang wilayah Kabupaten Puncak Jaya. Struktur geologi di

Kabupaten Puncak Jaya adalah struktur alluvial. Struktur tersebut mencapai 34 % dari luas

total wilayah Kabupaten Puncak Jaya. Sehingga kondisi tanah di Kabupaten Puncak Jaya

sangat subur.

2.1.1.5. HIDROLOGI

Ditinjau dari keberadaan sungai, pola aliran sungai di Kabupaten Puncak Jaya

dikelompokkan ke dalam dua bagian yaitu:

o Sungai-sungai mengalir kearah utara dna tergolong dalam dan besar terdiri

dari sungai Rouffear dan sungai Vandalen

o Sungai-sungai yang mengalir keselatan bermata air di pegunungan Puncak Jaya

dan Pegunungan Jayawijaya.

Keadaan sungai umumnya bertebing curam, sungai-sungai tersebut antara lain

Sungai Mapai, Sungai Uta, Sungai Otakwa dan Sungai Lemaru.

2.1.1.6. KLIMATOLOGI

Kawasan Puncak Jaya beriklim Tropis, kecepatan angin berkisar 2.4 – 3.5 knot

dengan curah hujan tahunan rata-rata sebesar 3,935 mm pertahun, jumlah hari hujan rata-

rata pertahun 206 hari, curah hujan tertinggi pada bulan Januari 456 mm dan curah hujan

terendah pada bulan November 203 mm. Suhu udara berkisar antara 17,80 C sampai

dengan 230 C, dengan kelembaban udara tahunan rata-rata 83,9%. Kabut sering terjadi

8

pada pagi dan sore hari sehingga sering mengganggu jadwal penerbangan. Penyinaran

matahari antara 75-85% dengan angaka tahunan 78%. Kondisi di atas menunjukkan

bahwa iklim di wilayah Kabupaten Puncak Jaya pada umumnya cocok untuk

pengembangan sektor pertanian.

2.1.1.7. PENGGUNAAN LAHAN

Penggunaan lahan di Kabupaten Puncak Jaya didominasi oleh kegiatan tak

terbangun yaitu berupa kawasan yang belum termanfaatkan secara ekonomi seperti

semak belukar dan padang rumput. Secara singkat gambaran tersebut dapat dilihat dalam

tabel berikut :

Tabel 2.2. Tata Guna Tanah di Kabupaten Puncak Jaya

No Jenis Luas (Ha)

2001 2002 2003 2004 2005

1. Hutan 8,719.2 8,719.2 8,719.2 8,719.2 8,719.2

2. Persawahan 76,6 76,6 76,6 76,6 76,6

3. Lahan Kering 112 112 112 112 112

4. Kolam air tawar 2,615.8 2,615.8 2,615.8 2,615.8 2,615.8

5. Lainnya 2539.5 2539.5 2539.5 2539.5 2539.5

Sumber : Profil Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2006

Dari tabel di atas terlihat bahwa Kawasan hutan merupakan pemanfaatan lahan

yang paling dominan yang merata di seluruh wilayah terutama berupa hutan lahan kering

primer. Pola tata guna lahan terdiri dari wilayah hutan, lahan persawahan, lahan kering,

lahan industri, lahan pertambangan, kolam air tawar, tambak ikan, permukiman, padang

rumput alam, tanah tandus dan tanah, dengan sebaran perumahan sebesar 1.162 km2,

wilayah hutan 8.719 km2, lahan kering 581 km2, Sawah sebesar 76 km2, Penggunaan

lainnya yang meliputi kolam air tawar sebesar 2.615 km2, pertambangan sebesar 145 km2,

tanah terlantar 287 km2, dan industri sebesar 72 km2.

2.1.1.8. DEMOGRAFI

Penduduk dalam suatu daerah merupakan potensi SDM yang dibutuhkan

dalam proses pembangunan, disamping juga sebagai konsumen dalam

pembangunan. Tabel berikut akan memberikan gambaran jumlah penduduk di

masing-masing Distrik di Kabupaten Puncak Jaya yang secara tidak langsung

memberikan gambaran potensi SDM yang ada.

9

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Menurut Distrik dan Jenis Kelamin

Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2013

NO DISTRIK JUMLAH

PENDUDUK

PENDUDUK

Laki Laki Perempuan

1. Mulia 27.753 14.961 12.792

2. Pagaleme 12.349 6.855 5.494

3. Gurage 8.672 4.761 3.911

4. Irimuli 11.538 6.253 5.285

5. Muara 11.428 6.091 5.337

6. Ilamburawi 6203 3.259 2.944

7. Yambi 13.185 7.396 5.789

8. Mewoluk 8.039 4.419 3.620

9. Lumo 10.505 5.817 4.688

10. Molanikime 3.347 1.800 1.547

11. Yamo 11.392 6.245 5.147

12. Dokome 5287 2.904 2.383

13. Tingginambut 11.604 6.309 5.295

14. Kalome 11.318 6.040 5.278

15. Wanuwi 9.064 4.824 4.240

16. Ilu 11.678 6.186 5.492

17. Yamoneri 10.097 5.153 4.944

18. Waegi 13.044 7.015 6.029

19. Nume 2.156 1.174 982

20. Nioga 13.866 7.436 6.430

21. Gubume 5.112 2.662 2.450

22. Taganombak 4.939 2.695 2.244

23. Fawi 7.527 4.287 3.240

24. Dagai 3.047 1.630 1.417

25. Kiyage 5.916 3.228 2.688

26 Torere 3.405 1.760 1.645

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Puncak Jaya, 2013

Berdasarkan tabel di atas diketahui Kabupaten Puncak Jaya memiliki 26

Distrik. Jumlah penduduk terbanyak ada di distrik Mulia yang merupakan Ibukota

Kabupaten, yaitu mencapai 27.753 jiwa atau sekitar 24% dari keseluruhan

penduduk Puncak Jaya. Jumlah penduduk paling jarang berada di Distrik Nume yang

hanya berpenduduk 2.156 jiwa. Sedangkan mengenai jumlah penduduk di

Kabupaten Puncak Jaya menurut kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut:

10

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2012

Kelompok Umur Laki-laki Perempuan Jumlah

0-4 6.777 6.120 12.897

05 – 09 6.433 5.969 12.402

10 – 14 7.145 5.587 12.732

15 – 19 5.529 4.076 9.605

20 – 24 4.218 4.676 8.894

25 – 29 4.513 5.095 9.608

30 – 34 4.660 5.122 9.782

35 – 39 4.500 4.305 8.805

40 – 44 4.338 3.715 8.053

45 – 49 4.069 2.429 6.498

50 – 54 2.030 1.198 3.228

55 – 59 1.012 458 1.470

60 – 64 457 194 651

65 - 69 165 87 252

70 – 74 89 94 183

75 + 179 93 272

Jumlah 56.114 49.218 105.332

Sumber: Puncak Jaya dalam Angka,2012

Dari tabel tersebut diketahui bahwa penduduk Kabupaten Puncak Jaya

menunjukkan angka yang masih ideal antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan jumlah

penduduk berdasarkan kelompok umur, jumlah penduduk terbanyak adalah kelompok usia

anak-anak dan pemuda (0-14), dan usia produktif (15-54). Sedangkan jumlah penduduk

pada kelompok usia tua semakin sedikit. Hal ini merupakan komposisi yang wajar dan

cukup baik bagi pembangunan.

2.1.2. POTENSI UNGGULAN DAERAH

2.1.2.1. KEHUTANAN

Pembangunan kehutanan mencakup semua upaya untuk memanfaatkan

dan memantapkan fungsi sumber daya alam hutan dan sumber daya hayati lain

serta ekosistemnya, baik sebagai pelindung sistem penyangga kehidupan dan

pelestarian keanekaragaman hayati maupun sebagai sumber daya pembangunan.

Dengan demikian pembangunan kehutanan mencakup aspek pelestarian fungsi

lingkungan hidup, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial baik

masyarakat di dalam maupun di luar kawasan hutan.

Berdasarkan Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Irian

Jaya skala 1:250.000 (Lampiran SK Menhutbun No. 891/Kpts-IV/1999 tanggal 14

11

Oktober 1999) Kabupaten Puncak Jaya termasuk kedalam kawasan Hutan Lindung

Van Dealen seluas + 483.093 Ha (74,59%) dan kawasan Hutan Produksi yang dapat

dikonversi (HPK) seluas + 140.712 Ha (21.72%), Suaka Margasatwa (SM) 21.264

Ha (3,28%), Taman Nasional (TN) 2.631 (0,41%) serta 482.418 Ha (74,48%)

wilayahnya merupakan hutan primer. Curah hujan rata-rata tahunan di Kabupaten

ini sebesar 3.505 mm dan terletak pada ketinggian 1.500 – 3.900 m dpl, serta

temperatur harian berkisar 25,83%.

Sampai saat ini, tidak terdapat Pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu (IUPHHK) di Kabupaten Puncak Jaya. Hal ini disebabkan pada

kenyataan bahwa areal di Kabupaten ini tidak layak untuk dikelola sebagai unit

produksi. Pada umumnya kondisi areal tersebut berada di wilayah yang

bergambut, berbatu / kerikil dan berada pada hulu-hulu sungai serta ketinggian

diatas 2.000 m dpl. Kondisi areal yang sangat sulit tentunya akan menjadi kendala

baik pada kegiatan penerbangan maupun pengangkutan kayu, selain itu juga dalam

kegiatan pengelolaannya akan membutuhkan biaya yang sangat besar, akibatnya

kegiatan penguasaan hutan yang dilakukan cenderung tidak menguntungkan. Atas

dasar hal tersebut maka menjadikan sebagian besar wilayah Kabupaten Puncak

Jaya menjadi kawasan lindung merupakan hal sangat bijaksana dan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, hasil hutan non kayu yang dapat dimanfaatkan di kabupaten

ini terdiri atas tanaman sarang semut, rotan, kulit masohi dan kulit buaya. Potensi

hasil hutan non kayu ini antara lain terdapat di Distrik Fawi. Namun demikian,

berdasarkan data dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Puncak Jaya,

sampai saat ini belum ada investor yang bergerak di bidang hasil hutan non kayu

ini.

2.1.2.2. PERKEBUNAN

Berdasaran Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Puncak Jaya

potensi pengembangan sektor perkembunan dalam menunjang ketahanan pangan

dan pengembangan kopi arabika, buah merah dan buah padan (sebagai bahan

kuaci). Sebagai contoh, promosi untuk kopi sudah dilakukan di berbagai media

oleh Bupati Puncak Jaya dengan Brand Kopi Kayu Mulia, dan ditingkat masyarakat

sudah mulai dikembangkan pengenalan produk kopi, budidaya produk kopi

organik yang tidak menggunakan pupuk buatan (anorganik) maupun pestisida.

Buah merah dikembangkan bersama-sama dengan kopi, dan merupakan

produk organik yang digunakan masyarakat sebagai sayuran dan obat tradisional.

Dinas kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Puncak Jaya, sudah

mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pengolahan buah merah ini

antara lain dibuat menjadi saus, dodol dan selai buah merah. Disamping itu, di

Distrik Fawi dan Torere terdapat kebun vanili milik masyarakat.

12

Namun demikian, berdasarkan data dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Kabupaten Puncak Jaya, sampai saat ini belum ada investor yang bergerak di

bidang perkebunan kopi, buah merah dan buah pandan di wilayah ini. Peran ini

sebenarnya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya

dengan membuat BUMD, yang memproduksi atau mengolah serta turut

mempromosikan potensi perkebunan di Kabupaten ini.

2.1.2.3. PERTAMBANGAN DAN BAHAN GALIAN

Potensi tambang yang terdapat di wilayah ini adalah emas, perak dan

tembaga. Disamping itu terdapat juga bahan galian C dan batubara yang dapat

dipergunakan untuk bahan bakar pembangkit tenaga listrik guna memenuhi

kebutuhan listrik di Kabupaten Puncak Jaya. Penyebaran bahan tambang ini

terutama di Distrik Yamo, Mewoluk, Fawi dan Torere.

Seluruh kawasan yang berpotensi mengandung bahan tamban ini terletak

di dalam kawasan hutan, baik HL, TN, SM maupun HPK. Oleh karena itu, untuk

melakukan tahapan pra-eksploitasi seperti penyelidikan umum dan eksplorasi

harus mendapat ijin dari Menteri Kehutanan dalam bentuk Pinjam Pakai kawasan

Hutan (HL dan HPK) untuk kawasan pertambangan. Namun demikian, berdasarkan

data dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Puncak Jaya, sampai saat ini

belum ada investor yang bergerak di bidang pertambangan di wilayah ini.

2.1.2.4. PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN

Di Kabupaten Puncak Jaya sampai dengan saat ini belum terdapat pertanian,

perkebunan dan peternakan skala besar. Rencanan investasi di bidang pertanian /

perkebunan skala besar di Kabupaten ini dapat dilaksanakan di kawasan HPK

dengan terlebih dahulu mendapatkan izin dari Menteri Kehutanan dalam bentuk

pelepasan areal kawasan hutan menjadi APL atau Kawasan Budidaya Non

Kehutanan (KBNK). Sedangkan untuk kawasan di Hutan Lindung perlu di telaah

atau dibuatkan kajian mengenai blok atau zonasi hutan lindung yang dapat

dimanfaatkan tanpa mengganggufungsi hutan lindung.

2.1.2.5. PERTANIAN

Berdasarkan data dalam Kabupaten Puncak Jaya dalam angka (2009) dan

pengamatan di lapangan diketahui bahwa jenis-jenis komoditi pertanian yang

diusahakan oleh masyarakat desa ini adalah coklat / kakao, kopi dan kacang-

kacangan (kacang tanah dan kacang kedelai), jagung, ubi jalar, keladi, singkong dan

berbagai jenis sayur-sayuran. Berdasarkan hitungan daya dukung lahan dan

ifnormasi dari Dinas Pertanian dan Perikanan, kondisi Kabupaten Puncak Jaya

tergolong rawan pangan.

Komiditas pertanian yang dapat dikembangkan di Kabupaten Puncak Jaya,

adalah komoditas tanaman dataran tinggi dan komoditas dataran rendah (di

13

Distrik Fawi). Komoditas dataran tinggi yang dapat dikembangkan antara lain : ubi

jalar, keladi, kacang tanah dan kedelai. Sedangkan komoditas dataran rendah

antara lain padi sawah, sagu, singkong, jagung, padi gogo dan coklat. Namun

demikian, berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Puncak

Jaya, sampai saat ini belum ada investor yang bergerak dibidang pertanian di

wilayah ini.

2.1.2.6. PERIKANAN

Pengembangan perikanan masih terbatas pada uji coba budidaya jenis ikan

mas, nila, mujair dan graskap. Jenis ikan graskap menurut Dinas Pertanian dan

Perikanan Kabupaten Puncak Jaya merupakan ikan yang sangat cocok dan

potensial dikembangkan di wilayah Kabupaten Puncak Jaya. Jenis-jenis ikan ini

merupakan ikan-ikan yang didatangkan dari luar wilayah Kabupaten Puncak Jaya.

Jenis ikan lokal yang terdapat di wilayah Kabupaten Puncak Jaya antara

lain ikan lele, arwana dan ikan gabus. Namun demikian, berdasarkan data dari

Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Puncak Jaya, sampai saat ini belum ada

investor yang bergerak di bidang perikanan di wilayah ini.

2.1.2.7. PETERNAKAN

Ternak yang umum di masyarakat Kabupaten Puncak Jaya adalah babi

(wam), kelinci, ayam, kambing dan sapi. Babi menempati populasi yang terbanyak

di Kabupaten Puncak Jaya. Namun demikian, berdasarkan data dari Dinas

Pertanian dan Perikanan Kabupaten Puncak Jaya, sampai saat ini belum ada

investor yang bergerak di bidang peternakan di wilayah ini.

2.1.2.8. PERAIRAN

Kabupaten Puncak Jaya terletak pada suatu hamparan dataran tinggi

sampai dataran rendah di Wilayah Distrik Fawi (antara 500 sampai 5000 dpl). Pola

aliran sungai berpola dendritik dan masing-masing sungai membentuk pola

menyebar mengalir ke arah hilir. Dengan memperhatikan bentuk wilayah Sungai

Yamo, Sungai Barrase, menuju Sungai Van Daalen mengalir dari bagian selatan –

timur menuju utara dan bersatu ke sungai Memberamo. Sungai Memberamo ini

menyimpan potensi perikanan dan energi alternatif serta dapat dilayari sampai ke

wilayah Kabupaten Mamberamo dan Sarmi. Sungai Mamberamo digunakan oleh

masyarakat Distrik Fawi menuju wilayah Kabupaten Sarmi dengan waktu tempuh

+ 7-8 hari dengan menggunakan long boat.

14

REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TINGKAT REALISASI

MENURUT APBD REALISASI ANGGARAN

I. URUSAN WAJIB

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

1.01.1.01.01.00.02 Belanja Tidak Langsung 98% 436.391.043.986,04 429.535.432.443,00

1.01.1.01.01.01.02 Penyediaan jasa komunikas i , sumber daya a i r dan l i s trik

Tersedianya jasa komunikas , sumber daya a i r dan

l i s trik 100% 19.200.000,00 19.200.000,00

1.01.1.01.01.01.08 Penyediaan jasa kebers ihan kantor Tersedianya jasa kebers ihan kantor 100% 5.624.200,00 5.624.000,00

1.01.1.01.01.01.10 Penyediaan a lat tul i s kantor

Tersedianya a lat tul i s kantor untuk satu tahun

anggaran 99,95% 59.977.500,00 59.950.000,00

1.01.1.01.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan 100% 28.320.000,00 28.320.000,00

1.01.1.01.01.01.16 Penyediaan bahan logis tik kantor Tersedianya bahan logis tik kantor 100% 64.060.000,00 63.910.000,00

1.01.1.01.01.01.18 Rapat-rapat kordinas i dan konsultas i ke luar daerah Tersedianya perja lanan dinas untuk konsultas i keluar 100% 260.200.000,00 260.200.000,00

daerah selama satu tahun anggaran

1.01.1.01.01.01.19 Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah

Tersedianya perja lanan dinas dalam daerah selama

satu 100% 82.400.000,00 82.400.000,00

tahun anggaran

1.01.1.01.01.01.20 Penyediaan Alat Alat Tul is Kantor UPTD Tersedianya a lat-a lat tul i s kantor UPTD selama satu 100% 19.849.800,00 19.800.000,00

tahun anggaran

1.01.1.01.01.01.21 Penyediaan Jasa Adminis tras i Perkantoran Tersedianya honorarium dan uang lembur 100% 12.000.000,00 12.000.000,00

1.01.1.01.01.02.24 Pemel iharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operas ional Tersedianya jasa perizinan kendaraan 100% 10.000.000,00 10.000.000,00

1.01.1.01.01.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Tersedianya laporan keuangan 100% 40.000.000,00 40.000.000,00

1.01.1.01.01.15.59 Penyelenggaraan pendidikan anak us ia dini Tercapainya pendidikan anak us ia dini 525.000.000,00

1.01.1.01.01.16.16 Pengadaan pakaian seragam sekolah Tersedianya pakaian seragam sekolah 99,36 % 1.997.100.000,00 1.984.360.000,00

1.01.1.01.01.16.50 Pengadaan Meubelaer Sekolah (SD) (L) Tersedianya meubela ir sekolah 100% 1.054.314.000,00 1.051.134.000,00

1.01.1.01.01.16.51 Rehabi l i tas i Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (SD) (L) Tersedianya ruang kelas yang memadai 99% 14.703.065.472,00 14.552.487.600,00

1.01.1.01.01.16.52 Rehabi l i tas i sedang/berat Ruang Kelas Sekolah (SLTP) (L) Tersedianya ruang kelas yang memadai 95% 6.941.859.080,00 6.628.106.000,00

1.01.1.01.01.16.53 Pengadaan Meubeleur Sekolah (SLTP) (L) Tersedianya meubela ir sekolah 100% 610.192.200,00 609.018.000,00

1.01.1.01.01.16.54 Pembangunan Rumah Guru Kopel 108 M2 TIGA PINTU Tersedianya rumah guru 875.000.000,00

1.01.1.01.01.16.56 Penunjang Rehabi l i tas i sedang/berat ruang kelas Sekolah Dasar ( SD ) Tersedianya ruang kelas yang memadai 100% 240.000.000,00 240.000.000,00

1.01.1.01.01.16.57

Penunjang Rehabi l i tas i sedang/berat ruang kelas Sekolah Menengah

Pertama (SMP) Tersedianya penunjang rehabi l i tas i sekolah 100% 231.600.000,00 231.600.000,00

1.01.1.01.01.16.59 Penunjang Rehabi l i tas i sedang/berat ruang kelas Sekolah (SMA) Tersedianya penunjang rehabi l i tas i sekolah 100% 177.000.000,00 177.000.000,00

1.01.1.01.01.16.62 Penunjang Pembangunan ruang kelas Sekolah SMK Tersedianya penunjang rehabi l i tas i sekolah 100% 177.000.000,00 177.000.000,00

1.01.1.01.01.16.67 Pembebasan Biaya Pendidikan Tersedianya biaya pendidikan 482.150.000,00

1.01.1.01.01.16.81 Pelaksanaan Ujian Terjadinya pelaksanaan ujian 100% 22.380.262.000,00 22.380.262.000,00

1.01.1.01.01.16.82 Pembebasan SPP Sekolah Tersedianya SPP Sekolah 100% 7.888.800.000,00 7.888.800.000,00

KODE KEGIATAN URUSAN / KEGIATAN ANGGARAN

2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2013

15

1.01.1.01.01.16.83 Rehabi l i tas i sedang/berat laboratorium dan ruang pratikum sekolah Tersedianya Laboratorium sekolah 100% 2.635.959.593,56 2.630.581.200,00

1.01.1.01.01.16.84 Pengadaan mebeluer sekolah ( SD ) Tersedianya meubela ir sekolah 61,20% 766.016.100,00 468.842.000,00

1.01.1.01.01.16.85 Rehabi l i tas i sedang/berat ruang kelas sekolah ( SD ) Tersedianya ruang kelas yang memadai 97% 4.585.215.308,00 4.441.412.600,00

1.01.1.01.01.16.90 Rehabi l i tas i Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah ( SLTP ) Tersedianya ruang kelas yang memadai 100% 3.180.583.000,00 3.177.870.400,00

1.01.1.01.01.16.91 Pengadaan Meubela ir Sekolah ( SLTP ) Tersedianya meubela ir sekolah 75,37% 830.545.434,00 626.032.000,00

1.01.1.01.01.17.20 Pengadaan Perlengkapan Sekolah SMA/SMK Tersedianya Perlengkapan Sekolah 99% 3.018.001.000,00 2.981.300.000,00

1.01.1.01.01.17.46 Rehabi l i tas i sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah Tersedianya Laboratorium sekolah 314.384.742,00 1.455.440.000,00

1.01.1.01.01.17.57 Peningkatan Pelaksanaan kompetens i Produkti f SMK

Tercapainya Pelaksanaan kompetens i produkti f

sekolah 255.800.000,00

1.01.1.01.01.17.70 Penyediaan Operas ional Sekolah Menengah Tersedianya Operas ional sekolah 100% 1.643.000.000,00 1.637.384.000,00

1.01.1.01.01.17.73 Rehabi l i tas i sedang/berat Ruang Kelas Sekolah (SMA) Tersedianya ruang kelas yang memadai 100% 966.381.000,00 965.254.000,00

1.01.1.01.01.17.74 Pengadaan Meubeleur Sekolah (SMA) Tersedianya meubela ir sekolah 100% 274.807.200,40 273.494.000,00

1.01.1.01.01.17.75 Pembangunan Ruang Kelas Sekolah ( SMK ) Tersedianya ruang kelas yang memadai 87,27% 2.565.373.500,00 2.238.861.000,00

1.01.1.01.01.17.76 Pengadaan Meubela ir Sekolah ( SMK ) Tersedianya meubela ir sekolah 100% 634.734.900,00 633.857.000,00

1.01.1.01.01.18.14 Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C Terciptanya kesetaraan paket A,B,C 100% 554.400.000,00 554.400.000,00

1.01.1.01.01.20.13 Kesejahteraan Guru (Insenti f Guru PNS) Terciptanya kesejahteraan guru 99,49% 2.547.000.000,00 2.534.250.000,00

1.01.1.01.01.20.23 Peni la ian Angka Kredit PNS Terciptanya angka kredit PNS 100% 50.000.000,00 50.000.000,00

1.01.1.01.01.20.25 Pemberian Bantuan Operas ional Pendidikan (BOP) Tersedianya Operas ional sekolah 100% 504.480.000,00 504.480.000,00

1.01.1.01.01.20.26 Pendidikan Kesetaraan Guru SD Tercapainya program kesetaraan guru 99,95% 14.048.992.000,00 14.042.592.000,00

1.01.1.01.01.22.10 Pelaksanaan Kepengawasan PBM Terjadinya pelaksanaan PBM 48.000.000,00

1.01.1.01.01.30.01 Pengembangan Program Pendidikan Unggulan Tercapainya program pendidikan unggulan 50% 20.243.200.000,00 10.121.600.000,00

DINAS KESEHATAN

1.02.1.02.01.00.02 Belanja Tidak Langsung 100% 266.611.859.818,08 266.604.054.822,00

1.02.1.02.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 100% 3.000.000,00 3.000.000,00

1.02.1.02.01.01.02 Penyediaan jasa komunikas i , sumber daya a i r dan l i s trik

Tersedianya jasa komunikas , sumber daya a i r dan

l i s trik 100% 9.600.000,00 9.600.000,00

1.02.1.02.01.01.10 Penyediaan a lat tul i s kantor

Tersedianya a lat tul i s kantor untuk satu tahun

anggaran 100% 59.997.500,00 59.983.000,00

1.02.1.02.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan 100% 40.800.000,00 40.800.000,00

1.02.1.02.01.01.16 Penyediaan bahan logis tik kantor Tersedianya bahan logis tik kantor 100% 64.999.070,00 64.818.600,00

1.02.1.02.01.01.18 Rapat-rapat kordinas i dan konsultas i ke luar daerah Tersedianya perja lanan dinas untuk konsultas i keluar 100% 111.100.000,00 111.100.000,00

daerah selama satu tahun anggaran

1.02.1.02.01.01.19 Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah

Tersedianya perja lanan dinas dalam daerah selama

satu 100% 110.500.000,00 110.500.000,00

tahun anggaran

1.02.1.02.01.01.20 Proses Bela jar Mengajar ( Akademik Perawatan / DIII Keperawatan) berja lanya proses bela jar mengajar 100% 45.123.363.500,00 45.123.363.500,00

1.02.1.02.01.01.21 Penyediaan Jasa Perkantoran dan Operas ional Puskesmas Tersedianya jasa perkantoran untuk meningkatkan 100% 23.378.000.000,00 23.378.000.000,00

pelayanan kesehatan

16

1.02.1.02.01.02.06 Pengadaan perlengkapan dan pera latan rumah jabatan/dinas (L) Tersedianya perlengkapan rumah jabatan 99,58% 131.263.000,00 130.724.000,00

1.02.1.02.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan kantor 89.300.000,00

1.02.1.02.01.02.09 Pengadaan pera latan gedung kantor (L) Tersedianya perlengkapan kantor 98% 183.670.000,00 179.270.000,00

1.02.1.02.01.02.24 Pemel iharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operas ional Tersedianya operas ional kendaraan dinas 100% 75.000.000,00 75.000.000,00

1.02.1.02.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Tercapainya pendidikan dan pelatihan formal 100% 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00

1.02.1.02.01.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Tersedianya laporan keuangan 100% 39.990.000,00 39.990.000,00

1.02.1.02.01.15.01 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan 29,97% 2.372.741.120,00 711.331.500,00

1.02.1.02.01.15.07 Penunjang Pengadaan obat dan Perbekalan kesehatan Tersedianya penunjang pengadaan obat 100% 113.200.000,00 113.200.000,00

1.02.1.02.01.15.09

Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan ( Handl ing Cost

Obat ) Terciptanya pemerataan obat 100% 1.433.640.000,00 1.433.640.000,00

1.02.1.02.01.15.10 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (L) Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan 100% 2.246.264.750,00 2.241.217.000,00

1.02.1.02.01.16.08 Pengadaan Pera latan dan Perbekalan Kesehatan Tersedianya pera latan dan perbekalan kesehatan 100% 619.399.480,00 618.724.000,00

1.02.1.02.01.22.12

Pelatihan pengendal ian penyakit menular dan manajemen Puskesmas Serta

SP2TP Terciptanya pengendal ian penyakit menular dan 100% 1.033.050.000,00 1.033.050.000,00

manajemen puskesmas serta SP2TP

1.02.1.02.01.24.10 Pelayanan Kesehatan Kel i l ing Kampung Terciptanya pelayanan kesehatan Kampung 100% 4.977.870.000,00 4.977.870.000,00

1.02.1.02.01.24.11 Pelayanan dokter spes ia l i s (Katarak) Tercapainya pelayanan dokter 100% 2.112.797.400,00 2.112.797.400,00

1.02.1.02.01.24.12 Pelayanan Dokter Spes ia l i s Bagi Masyarakat Tercapainya pelayanan kesehatan bagi masyarakat 100% 9.085.561.200,00 9.085.561.200,00

1.02.1.02.01.25.26 Pembangunan Rumah Kopel Paramedis (L) Tersedianya rumah paramedis 100% 901.078.400,00 898.535.000,00

1.02.1.02.01.25.27 Rehabi l i tas i Sedang/Berat Puskesmas (L) Tersedianya ruang Puskesmas yang memadai 100% 240.045.000,00 239.035.000,00

1.02.1.02.01.25.28 Pembangunan Puskesmas Pembantu dan Pos Obat Kampung (L) Tersedianya gedung Puskesmas Pembantu 100% 2.948.593.636,00 2.902.600.000,00

1.02.1.02.01.25.35 Pengadaan Sarana Puskesmas Kel i l ing Tersedianya sarana Puskesmas kel i l ing 100% 3.771.726.800,00 3.762.237.000,00

1.02.1.02.01.25.36 Pembangunan Rumah Kopel Paramedis Tersedianya rumah kopel paramedis 100% 179.232.177,57 178.905.000,00

1.02.1.02.01.25.39 Penunjang Pembangunan Rumah Kopel Paramedis

Tersedianya penunjang pembangunan kopel

paramedis 100% 113.200.000,00 113.200.000,00

1.02.1.02.01.26.03

Pembangunan Gudang Obat Puskesmas Mul ia dan Puskesmas Pembantu

Wundu Tersedianya gudang obat 90,43% 1.380.642.990,40 1.248.580.000,00

1.02.1.02.01.26.04

Penunjang Pembangunan dan Pengadaan Meubela ir Gudang Obat

Puskesmas Mul ia dan Puskesmas Pembantu Wundu Tersedianya penunjang kegiatan 100% 113.200.000,00 113.200.000,00

1.02.1.02.01.26.31 Pembangunan Rumah Dokter (L) Tersedianya rumah dokter 100% 321.309.468,00 320.169.700,00

1.02.1.02.01.26.32 Pembangunan Gudang Obat Puskesmas Mul ia dan Kopel Paramedis Tersedianya gudang obat dan kopel paramedis 1.816.010.000,00

1.02.1.02.01.31.04 Pemeriksaan Makanan Kedaluarsa 100% 150.000.000,00 150.000.000,00

1.02.1.02.01.32.01 Pelatihan APN Bagi Bidan Terciptanya APN bagi Bidan 100% 2.122.543.800,00 2.122.543.800,00

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

1.02.1.02.02.00.02 Belanja Tidak Langsung 100% 130.987.290.778,82 130.982.532.884,00

1.02.1.02.02.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 100% 3.000.000,00 3.000.000,00

1.02.1.02.02.01.02 Penyediaan jasa komunikas i , sumber daya a i r dan l i s trik

Tersedianya jasa komunikas , sumber daya a i r dan

l i s trik 100% 9.600.000,00 9.600.000,00

1.02.1.02.02.01.06 Penyediaan jasa pemel iharaan dan perizinan kendaraan dinas/operas ional Tersedianya jasa perizinan kendaraan 99,37% 166.434.360,00 165.399.000,00

1.02.1.02.02.01.08 Penyediaan jasa kebers ihan kantor Tersedianya jasa kebers ihan kantor 99,55% 10.000.000,00 9.955.000,00

17

1.02.1.02.02.01.10 Penyediaan a lat tul i s kantor

Tersedianya a lat tul i s kantor untuk satu tahun

anggaran 99,91% 60.111.108,00 60.059.000,00

1.02.1.02.02.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan 99% 97.000.000,00 96.000.000,00

1.02.1.02.02.01.12 Penyediaan komponen insta las i l i s trik/penerangan bangunan kantor 100% 10.000.000,00 10.000.000,00

1.02.1.02.02.01.13 Penyediaan pera latan dan perlengkapan kantor Tersedianya perlengkapan kantor 99% 194.461.688,00 192.236.000,00

1.02.1.02.02.01.14 Penyediaan pera latan rumah tangga Tersedianya perlengkapan rumah tangga 100% 53.999.497,00 53.900.000,00

1.02.1.02.02.01.16 Penyediaan bahan logis tik kantor Tersedianya bahan logis tik kantor 100% 447.156.100,00 447.000.000,00

1.02.1.02.02.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Pas ien Tersedianya makan minum pas ien 99% 657.000.000,00 656.392.000,00

1.02.1.02.02.01.18 Rapat-rapat kordinas i dan konsultas i ke luar daerah Tersedianya perja lanan dinas untuk konsultas i keluar 95% 89.800.000,00 85.350.000,00

daerah selama satu tahun anggaran

1.02.1.02.02.01.20 Penyediaan Jasa Perkantoran 100% 5.473.800.000,00 5.473.800.000,00

1.02.1.02.02.01.23 Pengadaan Generator Pemasangan Jaringan 253.200.000,00 340.900.000,00

1.02.1.02.02.05.04 Pengembangan Keahl ian Tenaga Kesehatan/Magang bagi 322.000.000,00

Tenaga Kesehatan As l i Papua

1.02.1.02.02.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar rea l isas i kinerja SKPD Tersedianya laporan keuangan 100% 80.000.000,00 80.000.000,00

1.02.1.02.02.15.01 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan ( OTSUS ) Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan 5.300.432.034,00 7.929.712.890,00

1.02.1.02.02.16.13 penyediaan biaya operas ional dan pemel iharaan 100% 36.000.000,00 36.000.000,00

1.02.1.02.02.16.16 Perbaikan Gizi Ba l i ta , Ibu Hami l dan Menyusus i Tercapainya perbaikan gizi ba l i ta dan ibu hami l 389.000.000,00 748.000.000,00

1.02.1.02.02.19.05 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Tercapainya penanggulangan penyakit menular 100% 100.000.000,00 100.000.000,00

1.02.1.02.02.26.16 Pembangunan insta las i pengolahan l imbah rumah saki t Tersedianya tempat pengolahan l imbah rumah saki t 1.318.222.224,00 2.586.900.000,00

1.02.1.02.02.26.31 Pengadaan a lat-a lat rumah saki t (L) Tersedianya a lat-a lat rumah saki t 100% 3.742.112.015,00 3.740.169.000,00

1.02.1.02.02.26.32 Pengadaan Alat-a lat Kesehatan Rumah Sakit (L) Tersedianya a lat-a lat kesehatan rumah saki t 125.500.000,00

1.02.1.02.02.26.33 Pengadaan Alat-a lat Kesehatan Rumah Sakit (DAK) Tersedianya a lat-a lat kesehatan rumah saki t 30,25% 6.676.927.890,00 2.020.068.000,00

DINAS PEKERJAAN UMUM

1.03.1.03.01.00.01 BELANJA TIDAK LANGSUNG 99% 80.207.984.632,68 79.112.204.004,00

1.03.1.03.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 100% 1.500.000,00 1.500.000,00

1.03.1.03.01.01.02 Penyediaan jasa komunikas i , sumber daya a i r dan l i s trik

Tersedianya jasa komunikas , sumber daya a i r dan

l i s trik 100% 16.200.000,00 16.200.000,00

1.03.1.03.01.01.06 Penyediaan jasa pemel iharaan dan perizinan kendaraan dinas/operas ional 100% 12.732.400,00 12.648.000,00

1.03.1.03.01.01.10 Penyediaan a lat tul i s kantor

Tersedianya a lat tul i s kantor untuk satu tahun

anggaran 100% 40.028.374,00 40.000.000,00

1.03.1.03.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan 100% 94.181.336,00 94.181.336,00

1.03.1.03.01.01.16 Penyediaan bahan logis tik kantor Tersedianya bahan logis tik kantor 100% 197.092.800,00 196.280.000,00

1.03.1.03.01.01.18 Rapat-rapat kordinas i dan konsultas i ke luar daerah Tersedianya perja lanan dinas untuk konsultas i keluar 100% 298.200.000,00 298.200.000,00

daerah selama satu tahun anggaran

1.03.1.03.01.01.19 Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah

Tersedianya perja lanan dinas dalam daerah selama

satu 100% 307.900.000,00 307.900.000,00

tahun anggaran

18

1.03.1.03.01.01.20 Penyediaan Jasa Perkantoran 100% 1.357.260.000,00 1.357.260.000,00

1.03.1.03.01.02.01 Perencanaan Teknis Pembangunan Rumah Jabatan Bupati Puncak Jaya 100% 1.890.910.000,00 1.883.532.000,00

1.03.1.03.01.02.02 Perencanaan Teknis Rumah Jabatan Waki l Bupati Puncak Jaya 100% 1.652.693.000,00 1.644.965.000,00

1.03.1.03.01.02.03 Perencanaan Teknis Rumah Jabatan Sekda Puncak Jaya 100% 1.425.340.000,00 1.419.817.000,00

1.03.1.03.01.02.04 Perencanaan Teknis Pembangunan Rumah Jabatan Anggota DPRD 100% 4.217.861.200,00 4.192.090.000,00

1.03.1.03.01.02.05 Penambahan Gedung Kantor Kodim Puncak Jaya Tersedianya ruang kantor KODIM 100% 8.540.221.522,00 8.144.150.000,00

1.03.1.03.01.02.06 Penambahan Gedung Kantor Polres Puncak Jaya Tersedianya ruang kantor POLRES 97% 13.662.205.522,00 13.120.625.000,00

1.03.1.03.01.02.08 Pembangunan Pos Jaga Monumen Penampakan Roh Kudus di Kota Mul ia Tersedianya pos jaga monumen 99% 1.479.717.000,18 1.459.890.000,00

1.03.1.03.01.02.13 Pembangunan Gedung Kantor Bupati Puncak Jaya (L) 99% 2.735.386.857,00 2.723.700.000,00

1.03.1.03.01.02.15 Pembangunan Pagar Rumah Jabatan Ketua I dan II DPRD (L) 100% 379.986.750,00 379.900.000,00

1.03.1.03.01.02.53 Rehab Berat Gedung Kantor PKK ( KODIM ) (L) 97% 211.604.097,00 205.660.000,00

1.03.1.03.01.02.56 Pembangunan Monumen Penampakan Roh Kudus di Kota Mul ia (L) 100% 4.310.619.601,00 4.297.480.000,00

1.03.1.03.01.02.57 Pembangunan Papan Nama Monumen Penampakan Roh Kudus (L) 93% 137.542.000,00 128.500.000,00

1.03.1.03.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar rea l isas i kinerja SKPD Tersedianya laporan keuangan 100% 20.000.000,00 20.000.000,00

1.03.1.03.01.15.01 Pemel iharaan Ja lan Dalam Kota Mul ia (L) 99% 1.971.223.550,00 1.961.232.000,00

1.03.1.03.01.15.02 Pemel iharaan Ja lan Dalam Kota Mul ia - Pengawasan (L) 99% 134.989.507,00 133.100.000,00

1.03.1.03.01.15.09 Pembangunan Pari t diperkeras dalam Kota Mul ia (L) 100% 6.267.152.471,00 6.253.900.000,00

1.03.1.03.01.15.13 Perencanaan Teknis Pembangunan Pasar Sentra l Mul ia 173.442.522,00 202.160.000,00

1.03.1.03.01.15.21 Pembangunan Ja lan dalam kota Mul ia (L) 85% 1.166.991.674,00 991.618.000,00

1.03.1.03.01.15.26 Pembangunan Taman Pembatas Ja lan / Median (L) 99% 2.758.633.366,00 2.742.998.000,00

1.03.1.03.01.15.30 Pembangunan Trotoar (L) 100% 4.194.028.861,00 4.182.300.000,00

1.03.1.03.01.15.32 Pembangunan Ja lan Mul ia - Mewoluk 7.37 KM 12.384.685.295,74

1.03.1.03.01.15.33 Pemel iharaan Ja lan Mul ia-Mewoluk 2.020.627.118,00

1.03.1.03.01.15.34 Pembangunan Ja lan Mul ia - Mewoluk 7.63 KM 11.445.000.000,00

1.03.1.03.01.15.35 Penunjang Pembangunan Ja lan Mul ia - Mewoluk 7.63 KM 63.800.000,00

1.03.1.03.01.15.39 Pengadaan dan Pemasangan Gorong-Gorong Aramco 2,25 M di Tingginambut 4.689.300.000,00

1.03.1.03.01.15.40 Peningkatan Ja lan Ilu-Mul ia 10.000.000.000,00

1.03.1.03.01.15.41 Pembangunan Bangunan Pel impah di Tingginambut 5.000.000.000,00

1.03.1.03.01.16.06 Penyediaan Sarana Air Bers ih di Kampung Mul iambut (L) 99% 949.020.000,00 944.150.000,00

1.03.1.03.01.18.04 Rehabi l i tas i/pemel iharaan jembatan 68,31% 1.059.663.000,00 723.875.000,00

1.03.1.03.01.18.05 Penunjang Pemel iharaan Jembatan 100% 240.900.000,00 240.900.000,00

1.03.1.03.01.18.06 Pemel iharaan Bahu ja lan Di Dis trik Mul ia 99% 571.618.000,00 568.707.000,00

1.03.1.03.01.18.07 Penunjang Pemel iharaan Bahu Ja lan di Dis trik Mul ia 100% 211.650.000,00 211.650.000,00

1.03.1.03.01.18.08 Pemel iharaan Ja lan Mul ia - Yamo (L) 100% 2.477.009.421,00 2.476.928.000,00

1.03.1.03.01.18.09 Pemel iharaan Bahu Ja lan di Dis trik Mul ia (L) 100% 2.136.715.099,00 2.125.155.000,00

19

1.03.1.03.01.18.10 Peningkatan Ja lan Dalam Kota Mul ia - Pengawasan (L) 100% 172.173.629,00 170.775.000,00

1.03.1.03.01.18.11 Pengaspalan Ja lan Papua (burda) Tahap II (L) 100% 3.789.986.720,00 3.767.871.000,00

1.03.1.03.01.18.12 Pemel iharaan Ja lan Mul ia - Wamena (Wuluk-Kanggime) (L) 100% 38.586.880,00 38.400.000,00

1.03.1.03.01.18.13 Peningkatan Ja lan Dalam Kota Mul ia 92% 3.013.972.424,30 2.787.305.200,00

1.03.1.03.01.18.14 Penunjang Peningkatan Ja lan Dalam Kota Mul ia 100% 199.800.000,00 199.800.000,00

1.03.1.03.01.18.15 Pemel iharaan Ja lan dalam Kota I lu - Pengawasan (L) 99,38% 113.033.825,00 112.337.000,00

1.03.1.03.01.24.10 Pengembangan/Rehabi l i tas i Jaringan Air Bers ih di Dis trik Mul ia 100% 6.025.613.296,00 6.015.680.000,00

1.03.1.03.01.24.11

Pengembangan / Rehabi l i tas i Jaringan pipa a i r bers ih di da lam kota mul ia

(DAK) 72,71% 2.875.000.000,00 2.090.450.000,00

1.03.1.03.01.24.12 Penunjang Peningkatan Jaringan pipa a i r bers ih di da lam kota mul ia (DAU) 100% 184.800.000,00 184.800.000,00

1.03.1.03.01.24.14 Pemel iharaan Air Minum di Kabupaten Puncak Jaya ( DDL ) 100% 2.922.900.000,00 2.914.680.000,00

1.03.1.03.01.24.15 Penyediaan Sarana Air Bers ih di Dis trik Tingginambut (DAK ) 100% 610.692.056,07 609.750.000,00

1.03.1.03.01.24.16 Penunjang Penyediaan Sarana Air Bers ih di Dis trik Tingginambut 100% 184.800.000,00 184.800.000,00

1.03.1.03.01.24.22 Pembangunan dan Pemasangan Jaringan Lis trik di Kota Mul ia 2.500.000.000,00

1.03.1.03.01.24.23 Pemel iharaan Pembangkit Lis trik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Kota Baru 100% 2.295.770.856,30 2.291.535.000,00

1.03.1.03.01.24.25 Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Lis trik di Nioga, Dis trik Jigonikme (L) 100% 86.155.300,00 85.330.000,00

1.03.1.03.01.29.06 Pematangan Tanah di Dis trik Mul ia 99% 35.451.635.600,00 34.966.136.000,00

1.03.1.03.01.30.11 Pembangunan MCK Plus Di Kota Mul ia 95% 1.693.580.000,00 1.612.551.200,00

1.03.1.03.01.30.16 Penunjang Pembangunan MCK Plus di Kota Mul ia 100% 155.400.000,00 155.400.000,00

1.03.1.03.01.30.21 Pembanguan Rumah Masyarakat di Kabupaten Puncak Jaya 6.000.000.000,00

1.03.1.03.01.33.03 Pembangunan PLTMH di Wuyukwi 90% 1.742.939.000,00 1.566.671.000,00

1.03.1.03.01.33.04 Penunjang Pembangunan PLTMH di Wuyukwi 100% 190.800.000,00 190.800.000,00

1.03.1.03.01.33.05 Pembangunan PLTA dan Pemasangan Jaringan di Dis trik I lu - Pengawasan (L) 98% 66.001.957,00 64.982.000,00

1.03.1.03.01.33.06 Perencanaan Pembangunan PLTMH Pagaleme Mul ia 2.214.072.000,00 152.600.000,00

1.03.1.03.01.33.07 Pembangunan PLTMH Tingginambut 74% 1.019.592.000,00 751.974.000,00

1.03.1.03.01.33.08 Pengadaan dan Pemasangan Jaringan PLTMA Wandenggobak - Bandara 60% 2.360.583.860,00 1.421.520.000,00

1.03.1.03.01.33.09 Penunjang Pembangunan PLTMH Tingginambut 100% 203.400.000,00 203.400.000,00

1.03.1.03.01.33.10

Penunjang Pengadaan dan Pemasangan Jaringan PLTMA Wandenggobak -

Bandara 100% 167.400.000,00 167.400.000,00

1.03.1.03.01.33.11 Pembangunan PLTMH Mul ia IV 89% 876.236.400,00 783.045.400,00

1.03.1.03.01.33.12 Penunjang Pembangunan PLTMH Mul ia IV 100% 114.300.000,00 114.300.000,00

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1.06.1.06.01.00.02 Belanja Tidak Langsung 100% 59.019.909.273,84 58.959.879.276,00

1.06.1.06.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 100% 3.000.000,00 3.000.000,00

1.06.1.06.01.01.02 Penyediaan jasa komunikas i , sumber daya a i r dan l i s trik

Tersedianya jasa komunikas , sumber daya a i r dan

l i s trik 100% 10.000.000,00 10.000.000,00

1.06.1.06.01.01.08 Penyediaan jasa kebers ihan kantor Terpel iharanya Kebers ihan Kantor 100% 58.512.958,00 58.500.000,00

20

1.06.1.06.01.01.10 Penyediaan a lat tul i s kantor

Tersedianya a lat tul i s kantor untuk satu tahun

anggaran 100% 71.404.286,00 71.223.000,00

1.06.1.06.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan 100% 15.500.000,00 15.500.000,00

1.06.1.06.01.01.13 Penyediaan pera latan dan perlengkapan kantor Tersedianya perlengkapan kantor 100% 630.667.344,00 628.880.000,00

1.06.1.06.01.01.16 Penyediaan bahan logis tik kantor Tersedianya bahan logis tik kantor 100% 70.193.250,00 70.193.000,00

1.06.1.06.01.01.18 Rapat-rapat kordinas i dan konsultas i ke luar daerah Tersedianya perja lanan dinas untuk konsultas i keluar 100% 450.700.000,00 450.700.000,00

daerah selama satu tahun anggaran

1.06.1.06.01.01.20 Penyediaan Jasa Perkantoran Terpel iharanya Kebers ihan Kantor 100% 79.000.000,00 79.000.000,00

1.06.1.06.01.02.24 Pemel iharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operas ional Kelancaran Operas ional Kendaraan Dinas 100% 194.213.740,00 194.140.000,00

1.06.1.06.01.02.47 Rehabi l i tas i Berat Asrama Putera Mahas iswa Puncak Jaya (L) 99% 2.283.336.000,00 2.261.253.640,00

1.06.1.06.01.02.48 Rehabi l i tas i Berat Asrama Puteri Mahas iswa Puncak Jaya (L) 99% 2.220.417.000,00 2.197.575.000,00

1.06.1.06.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar rea l isas i kinerja SKPD Tersedianya laporan keuangan 100% 40.100.000,00 40.100.000,00

1.06.1.06.01.19.12 Pembangunan MCK Plus di Ibukota Mul ia (L)

Terpenuhinya pelayanan kebers ihan di Kab. Puncak

Jaya 100% 728.248.700,00 726.930.000,00

1.06.1.06.01.21.08 Penyusunan RKPD Tahun Anggaran 2014 Tersedianya Dokumen RKPD 2014 100% 1.146.942.400,00 1.146.942.400,00

1.06.1.06.01.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 100% 7.714.638.000,00 7.705.728.000,00

1.06.1.06.01.21.15 Penyusunan RT/RW Kabupaten Puncak Jaya 2012 (L) 95% 5.620.320.000,00 5.354.145.000,00

1.06.1.06.01.21.21 Penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Buku Standart Harga Satuan Barang/Jasa 100% 12.532.284.000,00 12.505.284.000,00

Kabupaten Puncak Jaya 2013-2018

1.06.1.06.01.21.22 Jasa Penyusunan KLHS 99% 2.094.376.000,00 2.079.368.000,00

1.06.1.06.01.24.05 Pembangunan Taman Kota dan Talud Pencegah Tanah Longsor 100% 2.159.790.000,00 2.151.669.000,00

di Lapangan Monumen

1.06.1.06.01.24.06 Penunjang Pembangunan Taman Kota dan Talud Pencegah 100% 181.800.000,00 181.800.000,00

Tanah Longsor di Lapangan Monumen

1.06.1.06.01.26.02

Monitoring/Evaluas i/Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun

2013 terlaksananya monitoring pembangunan daerah 100% 7.375.306.765,00 7.373.690.000,00

1.06.1.06.01.26.03 Jasa Penyusunan Standar Harga Satuan Untuk Pengadaan 100% 1.343.475.000,00 1.343.475.000,00

Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2014

DINAS PERHUBUNGAN

1.07.1.07.01.00.02 Belanja Tidak Langsung 100% 43.334.987.735,04 43.174.693.236,00

1.07.1.07.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 100% 3.000.000,00 3.000.000,00

1.07.1.07.01.01.02 Penyediaan jasa komunikas i , sumber daya a i r dan l i s trik

Tersedianya jasa komunikas , sumber daya a i r dan

l i s trik 100% 9.600.000,00 9.600.000,00

1.07.1.07.01.01.10 Penyediaan a lat tul i s kantor

Tersedianya a lat tul i s kantor untuk satu tahun

anggaran 100% 46.055.334,00 46.055.334,00

1.07.1.07.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan 100% 30.000.000,00 30.000.000,00

1.07.1.07.01.01.16 Penyediaan bahan logis tik kantor Tersedianya bahan logis tik kantor 100% 127.993.880,00 127.993.880,00

1.07.1.07.01.01.18 Rapat-rapat kordinas i dan konsultas i ke luar daerah Tersedianya perja lanan dinas untuk konsultas i keluar 100% 172.300.000,00 172.300.000,00

daerah selama satu tahun anggaran

21

1.07.1.07.01.01.19 Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah

Tersedianya perja lanan dinas da lam daerah selama

satu 100% 74.200.000,00 74.200.000,00

tahun anggaran

1.07.1.07.01.01.20 Penyediaan Jasa Perkantoran 100% 172.800.000,00 172.800.000,00

1.07.1.07.01.02.24 Pemel iharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operas ional 100 15.000.000,00 15.000.000,00

1.07.1.07.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar rea l i sas i kinerja SKPD Tersedianya laporan keuangan 100 40.000.000,00 40.000.000,00

1.07.1.07.01.18.02 Pembangunan Halte Ojek Tersedianya hal te 99% 261.935.800,00 261.719.800,00

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1.10.1.10.01.00.02 Belanja Tidak Langsung 92% 43.284.563.075,65 39.837.060.289,00

1.10.1.10.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 100% 3.000.000,00 3.000.000,00

1.10.1.10.01.01.02 Penyediaan jasa komunikas i , sumber daya a i r dan l i s trik

Tersedianya jasa komunikas , sumber daya a i r dan

l i s trik 75% 9.600.000,00 7.200.000,00

1.10.1.10.01.01.03 Penyediaan jasa pera latan dan perlengkapan kantor Tersedianya perlengkapan kantor 100% 3.923.328.006,00 3.915.819.000,00

1.10.1.10.01.01.10 Penyediaan a lat tul i s kantor

Tersedianya a lat tul i s kantor untuk satu tahun

anggaran 99,25% 57.637.121,00 57.208.000,00

1.10.1.10.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan 100% 982.438.016,00 979.152.000,00

1.10.1.10.01.01.16 Penyediaan bahan logis tik kantor Tersedianya bahan logis tik kantor 100% 134.115.000,00 133.950.000,00

1.10.1.10.01.01.18 Rapat-rapat kordinas i dan konsultas i ke luar daerah Tersedianya perja lanan dinas untuk konsultas i keluar 100% 194.500.000,00 194.500.000,00

daerah selama satu tahun anggaran

1.10.1.10.01.01.19 Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah

Tersedianya perja lanan dinas da lam daerah selama

satu 100% 97.200.000,00 97.200.000,00

tahun anggaran

1.10.1.10.01.01.20 Penyediaan Jasa Perkantoran 96% 333.600.000,00 321.720.000,00

1.10.1.10.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar rea l i sas i kinerja SKPD 100% 80.000.000,00 79.832.000,00

1.10.1.10.01.15.17 Sos ia l i sas i Penerapan E-KTP dan Sos ia l i sas i Pencatatan Sipi l (L) 89.117.300,00

1.10.1.10.01.15.20 Penyelenggaraan Perkawinan Massa l Bagi Orang As l i Papua 888.000.000,00

KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

1.11.1.11.01.00.02 Belanja Tidak Langsung 98% 19.938.631.210,16 19.591.787.267,00

1.11.1.11.01.01.01 Penyediaan Jasa Sura Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 100% 5.999.232,00 5.984.000,00

1.11.1.11.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikas i i , Sumber Daya Air dan Lis trik

Tersedianya jasa komunikas , sumber daya a i r dan

l i s trik 100% 9.600.000,00 9.600.000,00

1.11.1.11.01.01.10 Penyediaan Alat tul i s Kantor

Tersedianya a lat tul i s kantor untuk satu tahun

anggaran 100% 50.008.735,00 50.000.000,00

1.11.1.11.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan 100% 30.032.304,00 30.000.000,00

1.11.1.11.01.01.14 Penyediaan Pera latan Rumah Tangga 100% 7.765.750,00 7.750.000,00

1.11.1.11.01.01.16 Penyediaan Bahan Logis tik Kantor Tersedianya bahan logis tik kantor 100% 126.555.900,00 126.500.000,00

1.11.1.11.01.01.18 Rapat rapat Kordinas i dan Konsultas i Keluar Daerah Tersedianya perja lanan dinas untuk konsultas i keluar 98% 144.100.000,00 141.300.000,00

daerah selama satu tahun anggaran

1.11.1.11.01.01.19 Kunjungan dan Monitoring Kegiatan dalam Daerah

Tersedianya perja lanan dinas da lam daerah selama

satu 100% 44.200.000,00 44.200.000,00

tahun anggaran

22

1.11.1.11.01.01.20 Penyediaan Jasa Perkantoran 100% 9.000.000,00 9.000.000,00

1.11.1.11.01.01.21 Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja Tersedianya laporan keuangan 100% 20.000.000,00 20.000.000,00

1.11.1.11.01.31.03 Pembinaan dan Pendampingan Kelompok Usaha As l i 100% 5.370.660.000,00 5.370.660.000,00

Papua (Penguatan Modal Bergul i r Kelompok UPPKS)

1.11.1.11.01.31.04 Pengembangan Posyandu LANSIA 100% 2.416.720.000,00 2.416.720.000,00

1.11.1.11.01.31.05 Penyelenggaraan Pelatihan menjahit bagi ibu-ibu As l i Papua 100% 3.156.165.000,00 3.155.805.000,00

1.11.1.11.01.31.06 Kegiatan Workshop Kesetaraan Gender 100% 79.800.000,00 79.800.000,00

1.11.1.11.01.31.08 Seminar Penguatan Kapas i tas Lembaga Pemberdayaan Perempuan di Jakarta 100% 83.300.000,00 83.300.000,00

1.11.1.11.01.32.01 Pembangunan Gudang Alat/Obat Kontraseps i (DAK) 436.697.200,00

1.11.1.11.01.32.04 Rapat Koordinas i Daerah (RAKORDA) BKKBN di Jayapura, Prov. Papua 100% 37.000.000,00 37.000.000,00

1.11.1.11.01.32.05 Pembangunan Bala i Penyuluhan KB 615.982.800,00

DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN PEMUKIMAN

1.13.1.13.01.00.01 Belanja Tidak Langsung 100% 61.913.963.266,09 61.504.626.755,00

1.13.1.13.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 100% 2.999.616,00 2.999.600,00

1.13.1.13.01.01.02 Penyediaan jasa komunikas i , sumber daya a i r dan l i s trik

Tersedianya jasa komunikas , sumber daya a i r dan

l i s trik 100% 9.600.000,00 9.600.000,00

1.13.1.13.01.01.06 Penyediaan jasa pemel iharaan dan perizinan kendaraan dinas/operas ional 50% 15.000.000,00 7.500.000,00

1.13.1.13.01.01.08 Penyediaan jasa kebers ihan kantor 100% 510.803.740,00 510.800.000,00

1.13.1.13.01.01.10 Penyediaan a lat tul i s kantor

Tersedianya a lat tul i s kantor untuk satu tahun

anggaran 100% 50.030.077,00 50.030.000,00

1.13.1.13.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya bahan logis tik kantor 100% 30.051.408,00 30.000.000,00

1.13.1.13.01.01.16 Penyediaan bahan logis tik kantor 100% 119.962.580,00 119.962.000,00

1.13.1.13.01.01.18 Rapat-rapat kordinas i dan konsultas i ke luar daerah Tersedianya perja lanan dinas untuk konsultas i keluar 100% 149.300.000,00 149.300.000,00

daerah selama satu tahun anggaran

1.13.1.13.01.01.19 Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah

Tersedianya perja lanan dinas dalam daerah selama

satu 100% 102.400.000,00 102.400.000,00

tahun anggaran

1.13.1.13.01.02.24 Pemel iharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operas ional 100% 15.000.000,00 15.000.000,00

1.13.1.13.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar rea l isas i kinerja SKPD Tersedianya laporan keuangan 100% 20.000.000,00 20.000.000,00

1.13.1.13.01.21.06 Belanja Penunjang Pendidikan Tinggi 100% 16.476.880.000,00 16.476.880.000,00

1.13.1.13.01.21.07 Belanja Operas ional Asrama dan Pengurus KMPPJ / IMAPUJA 100% 334.000.000,00 334.000.000,00

1.13.1.13.01.21.08 Belanja Penunjang Pelayanan Hamba-Hamba Tuhan 100% 3.037.500.000,00 3.037.500.000,00

1.13.1.13.01.21.10 Pendistribus ian Beras Raskin Kabupaten Puncak Jaya 21% 10.728.000.000,00 2.277.600.000,00

1.13.1.13.01.21.14 Bantuan Penunjang Pendidikan Tinggi 100% 1.392.680.000,00 1.392.680.000,00

23

KANTOR KETAHANAN PANGAN

1.13.1.13.02.00.01 Belanja Tidak Langsung 100% 21.965.436.094,68 21.871.732.452,00

1.13.1.13.02.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 100% 3.000.000,00 3.000.000,00

1.13.1.13.02.01.02 Penyediaan Jasa Komunikas i , sumber daya a i r dan l i s trik

Tersedianya jasa komunikas , sumber daya a i r dan

l i s trik 100% 14.940.000,00 14.940.000,00

1.13.1.13.02.01.10 Penyediaan a lat tul i s kantor

Tersedianya a lat tul i s kantor untuk satu tahun

anggaran 100% 49.841.855,00 49.841.855,00

1.13.1.13.02.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggadaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan 100% 15.300.000,00 15.300.000,00

1.13.1.13.02.01.13 Penyediaan pera latan dan perlengkapan kantor Tersedianya perlengkapan kantor 100% 464.011.800,00 464.011.800,00

1.13.1.13.02.01.16 Penyediaan bahan logis tik kantor Tersedianya bahan logis tik kantor 100% 131.448.670,00 131.448.670,00

1.13.1.13.02.01.18 Rapat-rapat koordinas i dan konsultas i keluar daerah Tersedianya perja lanan dinas untuk konsultas i keluar 100% 147.800.000,00 147.800.000,00

daerah selama satu tahun anggaran

1.13.1.13.02.01.19 Kunjungan dan monitoring dalam daerah

Tersedianya perja lanan dinas dalam daerah selama

satu 100% 100.400.000,00 100.400.000,00

tahun anggaran

1.13.1.13.02.02.24 Pemel iharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operas ional 100% 15.000.000,00 15.000.000,00

1.13.1.13.02.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Tersedianya laporan keuangan 100% 40.021.730,00 40.021.730,00

1.13.1.13.02.16.32 Pembangunan Gedung Kantor Pabrik Bioethanol (L) 100% 24.163.000,00 24.100.000,00

DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

1.15.1.15.01.00.01 Belanja Tidak Langsung 100% 63.710.981.010,12 63.074.771.424,00

1.15.1.15.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 100% 1.992.000,00 1.992.000,00

1.15.1.15.01.01.08 Penyediaan jasa kebers ihan kantor 100% 87.000.000,00 87.000.000,00

1.15.1.15.01.01.10 Penyediaan a lat tul i s kantor

Tersedianya a lat tul i s kantor untuk satu tahun

anggaran 100% 40.341.141,00 40.320.621,00

1.15.1.15.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan 100% 35.992.000,00 35.992.000,00

1.15.1.15.01.01.12 Penyediaan komponen insta las i l i s trik/penerangan bangunan kantor 100% 8.540.000,00 8.540.000,00

1.15.1.15.01.01.16 Penyediaan bahan logis tik kantor Tersedianya bahan logis tik kantor 100% 126.648.966,00 126.648.966,00

1.15.1.15.01.01.18 Rapat-rapat kordinas i dan konsultas i ke luar daerah Tersedianya perja lanan dinas untuk konsultas i keluar 100% 198.200.000,00 198.200.000,00

daerah selama satu tahun anggaran

1.15.1.15.01.01.19 Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah

Tersedianya perja lanan dinas dalam daerah selama

satu 100% 58.700.000,00 58.700.000,00

tahun anggaran

1.15.1.15.01.02.24 Pemel iharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operas ional 100% 15.000.000,00 15.000.000,00

1.15.1.15.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar rea l isas i kinerja SKPD Tersedianya laporan keuangan 100% 20.000.000,00 20.000.000,00

1.15.1.15.01.15.15 Pengembangan Pasar Sentra l ILU 11.784.836.840,00 13.376.800.000,00

1.15.1.15.01.15.17 Pengembangan/Pembangunan pasar Yamo (L) 100% 475.965.000,00 474.976.500,00

1.15.1.15.01.15.18 Pengembangan/Pembangunan pasar Torere (L) 100% 609.146.000,00 607.822.500,00

1.15.1.15.01.30.01 Subs idi angkutan Bahan Pokok Kab. Puncak Jaya 100% 25.160.930.000,00 25.129.840.000,00

24

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

1.17.1.17.01.00.01 Belanja Tidak Langsung 98% 39.674.202.111,12 39.058.157.196,00

1.17.1.17.01.01.02 Penyediaan jasa komunikas i , sumber daya a i r dan l i s trik

Tersedianya jasa komunikas , sumber daya a i r dan

l i s trik 100% 9.996.000,00 9.996.000,00

1.17.1.17.01.01.08 Penyediaan jasa kebers ihan kantor 100% 6.812.300,00 6.810.800,00

1.17.1.17.01.01.10 Penyediaan a lat tul i s kantor

Tersedianya a lat tul i s kantor untuk satu tahun

anggaran 100% 102.418.400,00 102.398.000,00

1.17.1.17.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan 100% 30.000.000,00 29.990.000,00

1.17.1.17.01.01.13 Penyediaan pera latan dan perlengkapan kantor Tersedianya perlengkapan kantor 100% 36.120.000,00 36.105.000,00

1.17.1.17.01.01.16 Penyediaan bahan logis tik kantor Tersedianya bahan logis tik kantor 100% 59.988.100,00 59.977.500,00

1.17.1.17.01.01.18 Rapat-rapat kordinas i dan konsultas i ke luar daerah Tersedianya perja lanan dinas untuk konsultas i keluar 100% 209.700.000,00 209.700.000,00

daerah selama satu tahun anggaran

1.17.1.17.01.01.19 Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah

Tersedianya perja lanan dinas da lam daerah selama

satu 100% 100.300.000,00 100.300.000,00

tahun anggaran

1.17.1.17.01.01.20 Penyediaan Jasa Perkantoran 100% 8.400.000,00 8.400.000,00

1.17.1.17.01.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Tersedianya laporan keuangan 100% 40.000.000,00 40.000.000,00

1.17.1.17.01.17.08 Pesta Budaya 100% 9.090.350.000,00 9.090.350.000,00

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1.19.1.19.01.00.02 Belanja Tidak Langsung 96% 58.594.012.198,02 56.605.170.570,00

1.19.1.19.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 100% 3.000.000,00 3.000.000,00

1.19.1.19.01.01.02 Penyediaan jasa komunikas i , sumber daya a i r dan l i s trik

Tersedianya jasa komunikas , sumber daya a i r dan

l i s trik 100% 7.200.000,00 7.200.000,00

1.19.1.19.01.01.06 Penyediaan jasa pemel iharaan dan perizinan kendaraan dinas/operas ional 100% 30.000.000,00 30.000.000,00

1.19.1.19.01.01.10 Penyediaan a lat tul i s kantor

Tersedianya a lat tul i s kantor untuk satu tahun

anggaran 100% 49.860.500,00 49.665.000,00

1.19.1.19.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan 100% 30.000.000,00 30.000.000,00

1.19.1.19.01.01.16 Penyediaan bahan logis tik kantor 100% 134.146.000,00 133.908.000,00

1.19.1.19.01.01.18 Rapat-rapat kordinas i dan konsultas i ke luar daerah Tersedianya perja lanan dinas untuk konsultas i keluar 100% 200.000.000,00 200.000.000,00

daerah selama satu tahun anggaran

1.19.1.19.01.01.19 Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah

Tersedianya perja lanan dinas da lam daerah selama

satu 34% 96.100.000,00 32.500.000,00

tahun anggaran

1.19.1.19.01.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operas ional 100% 101.076.000,00 99.750.000,00

1.19.1.19.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar rea l i sas i kinerja SKPD Tersedianya laporan keuangan 100% 121.312.200,00 121.312.200,00

1.19.1.19.01.23.01 Peningkatan Stabi l i tas Keamanan Daerah 98% 9.190.000.000,00 9.067.200.000,00

KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1.19.1.19.03.00.02 Belanja Tidak Langsung 100% 66.203.790.307,56 66.027.570.228,00

1.19.1.19.03.01.06 Penyediaan jasa pemel iharaan dan perizinan kendaraan dinas/operas ional 100% 50.000.000,00 50.000.000,00

1.19.1.19.03.01.10 Penyediaan a lat tul i s kantor

Tersedianya a lat tul i s kantor untuk satu tahun

anggaran 100% 54.510.002,00 54.510.002,00

25

1.19.1.19.03.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan 100% 60.000.000,00 60.000.000,00

1.19.1.19.03.01.13 Penyediaan pera latan dan perlengkapan kantor Tersedianya perlengkapan kantor 100% 1.800.000,00 1.800.000,00

1.19.1.19.03.01.16 Penyediaan bahan logis tik kantor Tersedianya bahan logis tik kantor 100% 80.685.920,00 80.430.000,00

1.19.1.19.03.01.18 Rapat-rapat kordinas i dan konsultas i ke luar daerah Tersedianya perja lanan dinas untuk konsultas i keluar 100% 101.600.000,00 101.600.000,00

daerah selama satu tahun anggaran

1.19.1.19.03.01.19 Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah

Tersedianya perja lanan dinas dalam daerah selama

satu 100% 68.450.000,00 68.450.000,00

tahun anggaran

1.19.1.19.03.01.21 Penyediaan Adminis tras i Kesejahteraan PNS dan Non PNS 100% 1.452.000.000,00 1.452.000.000,00

1.19.1.19.03.05.06 Kegiatan HUT Satuan Pol is i Pamong Pra ja 100% 100.000.000,00 100.000.000,00

1.19.1.19.03.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar rea l isas i kinerja SKPD Tersedianya laporan keuangan 100% 20.000.000,00 20.000.000,00

DPRB

1.20.1.20.01.00.02 Belanja Tidak Langsung 37.726.606.301,15 40.626.044.088,00

KDH /WKDH

1.20.1.20.02.00.01 Belanja Tidak Langsung 98% 2.901.602.074,00 2.856.181.055,00

SEKRETARIAT DAERAH1.20.1.20.03.00.0

0 Belanja Tidak Langsung 97% 206.143.974.589,08 199.425.674.952,00 1.20.1.20.03.01.0

1 Penyediaan jasa surat menyurat (BAG. UMUM) Tersedianya jasa surat menyurat 100% 162.000.000,00 162.000.000,00 1.20.1.20.03.01.0

8 Penyediaan Cleaning Service,Bahan Pembersih dan Peralatan (BAG. UMUM) 100% 2.137.303.656,00 2.127.800.000,00 1.20.1.20.03.01.1

0 Penyediaan Alat tulis kantor (BAG. UMUM) Tersedianya alat tulis kantor untuk satu tahun anggaran 100% 371.721.000,00 368.700.000,00 1.20.1.20.03.01.1

1 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (BAG. UMUM) Tersedianya barang cetak dan penggandaan 100% 175.987.920,00 175.986.000,00 1.20.1.20.03.01.1

6 Penyediaan bahan logistik kantor (BAG. KESRA) Tersedianya bahan logistik kantor 100% 732.000.000,00 732.000.000,00 1.20.1.20.03.01.1

7 Penyediaan makanan dan minuman (Bagian Administrasi Pembangunan) 100% 52.790.240,00 52.790.000,00 1.20.1.20.03.01.1

8 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah (BAG. HUMAS) Tersedianya perjalanan dinas untuk konsultasi keluar 100% 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00

daerah selama satu tahun anggaran1.20.1.20.03.01.1

9 Kunjungan dan Monitoring dalam Daerah (BAG. ADM PEREKONOMIAN) Tersedianya perjalanan dinas dalam daerah selama satu 100% 114.500.000,00 114.500.000,00

tahun anggaran1.20.1.20.03.01.2

1 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (BAG. ADM PEREKONOMIAN) Tersedianya barang cetak dan penggandaan 100% 10.000.000,00 10.000.000,00 1.20.1.20.03.01.2

2 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (BAG. KESRA) Tersedianya barang cetak dan penggandaan 100% 10.000.000,00 10.000.000,00 1.20.1.20.03.01.2

3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (BAG. ORTAL) Tersedianya barang cetak dan penggandaan 100% 10.000.000,00 10.000.000,00 1.20.1.20.03.01.2

4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (BAG. HUKUM DAN HAM) Tersedianya barang cetak dan penggandaan 100% 10.000.000,00 10.000.000,00 1.20.1.20.03.01.2

5

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ( BAG. HUMAS DAN

PROTOKOLER) Tersedianya barang cetak dan penggandaan 100% 10.000.000,00 10.000.000,00 1.20.1.20.03.01.2

6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (BAG. ADM SDA) Tersedianya barang cetak dan penggandaan 100% 10.000.000,00 10.000.000,00

26

1.20.1.20.03.01.2

7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (BAG. TATAPEM) Tersedianya barang cetak dan penggandaan 100% 10.000.000,00 10.000.000,00 1.20.1.20.03.01.2

8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ( BAG. ADM PEMBANGUNAN) Tersedianya barang cetak dan penggandaan 100% 71.000.000,00 70.994.000,00 1.20.1.20.03.01.2

9 Kunjungan dan Monitoring dalam Daerah (BAG. KESRA) Tersedianya perjalanan dinas dalam daerah selama satu 100% 91.050.000,00 91.050.000,00

tahun anggaran1.20.1.20.03.01.3

0 Kunjungan dan Monitoring dalam Daerah (BAG. HUMAS ) Tersedianya perjalanan dinas dalam daerah selama satu 75% 275.850.000,00 206.250.000,00

tahun anggaran1.20.1.20.03.01.3

1 Kunjungan dan Monitoring dalam Daerah ( BAG. ADM PEMBANGUNAN) Tersedianya perjalanan dinas dalam daerah selama satu 100% 266.800.000,00 266.800.000,00

tahun anggaran1.20.1.20.03.01.3

2 Kunjungan dan Monitoring dalam Daerah (BAG. ADM SDA) Tersedianya perjalanan dinas dalam daerah selama satu 100% 129.100.000,00 129.100.000,00

tahun anggaran1.20.1.20.03.01.3

4 Penyediaan bahan logistik kantor (BAG. UMUM) Tersedianya bahan logistik kantor 100% 29.648.520.000,00 29.641.000.000,00 1.20.1.20.03.01.3

5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan Kantor (BAG. UMUM) 100% 91.719.050,00 91.719.000,00 1.20.1.20.03.01.3

6 Penyediaan Jasa Perkantoran (BAG. UMUM) 100% 969.600.000,00 969.600.000,00 1.20.1.20.03.01.3

7 Dana Penunjang 9 bagian Sekretariat Daerah Kab. Puncak Jaya 100% 2.700.000.000,00 2.700.000.000,00 1.20.1.20.03.01.3

8 Penyediaan Jasa Untuk Honor SATPAM di lingkungan Kantor 2.963.100.000,00 3.450.240.000,00

PEMDA Puncak Jaya (BAG. TATAPEM)1.20.1.20.03.01.3

9 Peyediaan Alat Tulis Kantor ( Bagian Administrasi Pembangunan ) Tersedianya alat tulis kantor untuk satu tahun anggaran 100% 62.000.000,00 62.000.000,00 1.20.1.20.03.01.4

3 Penyediaan Jasa Charter Pesawat 100% 5.720.000.000,00 5.720.000.000,00 1.20.1.20.03.02.0

1 Panitia Perayaan Hari Ulang Tahun RI ke 68 100% 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 1.20.1.20.03.02.0

5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional (Bagian Administrasi Pembangunan) 159.492.742,00 309.478.000,00 1.20.1.20.03.02.1

5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional (BAG. UMUM) 100% 16.499.705.000,00 16.481.000.000,00 1.20.1.20.03.02.2

2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (BAG. UMUM) Terciptanya Suasana Kerja Yang Nyaman 100% 706.400.000,00 706.400.000,00 1.20.1.20.03.02.2

3 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan (BAG. UMUM)

Tersedianya Suku Cadang Kendaraan Jabatan Bupati

dan Wakil Bupati 75% 400.000.000,00 300.000.000,00 1.20.1.20.03.02.2

4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (BAG. UMUM) 100% 200.000.000,00 200.000.000,00 1.20.1.20.03.02.2

6

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor ( BAG.ADM

PEMBANGUNAN ) 100% 66.000.000,00 66.000.000,00 1.20.1.20.03.02.4

9 Pengadaan Rumah Dinas Jabatan Type 80 m2 di Mulia (L) 220.161.000,00 1.20.1.20.03.02.5

0 Penyediaan Perlengkapan Satpam 100% 109.265.000,00 109.265.000,00 1.20.1.20.03.02.5

1 Pengadaan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah 18.700.000,00 37.400.000,00 1.20.1.20.03.02.5

3 Pengadaan Buku Agenda Kerja Pemerintah Kab Puncak Jaya 100% 70.000.000,00 70.000.000,00 1.20.1.20.03.02.5

4 Pembangunan Kantor Distrik Tingginambut 2.125.920.000,00 1.20.1.20.03.05.0

4 Konsultasi dan Pelatihan Penyusunan Analisis Jabatan (BAG. ORTAL) 100% 57.500.000,00 57.500.000,00 1.20.1.20.03.06.0

4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun (BAG. UMUM) 95% 107.339.000,00 102.399.000,00 1.20.1.20.03.06.0

6 Penyusunan LPPD Kabupaten Puncak Jaya (BAG. TATAPEM) 100% 200.000.000,00 200.000.000,00 1.20.1.20.03.08.0

1 Peningkatan dan Pembinaan tugas-tugas Pemerintah Daerah 100% 81.513.100.000,00 81.513.100.000,00 1.20.1.20.03.08.0

2 Kunjungan Kerja Dalam Daerah KDH/WKDH 120.000.000,00

27

1.20.1.20.03.08.0

3 Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Puncak Jaya 100% 5.175.500.000,00 5.175.500.000,00 1.20.1.20.03.16.0

1 Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota 100% 11.250.000.000,00 11.249.550.000,00

organisasi sosial dan masyarakat1.20.1.20.03.16.0

2 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga 100% 6.650.000.000,00 6.650.000.000,00

pemerintah non departemen/ luar negeri1.20.1.20.03.16.0

3 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA 100% 43.040.000.000,00 43.000.000.000,00 1.20.1.20.03.16.0

4 Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah 100% 6.050.000.000,00 6.050.000.000,00 1.20.1.20.03.16.0

5 Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah 100% 42.256.200.000,00 42.230.400.000,00 1.20.1.20.03.26.0

7 Penggandaan Produk Hukum (BAG. HUKUM) 100% 462.320.000,00 462.316.000,00 1.20.1.20.03.26.0

8 Penggandaan Dokumen Peraturan Perundang - Undangan (BAG. HUKUM) 100% 214.440.000,00 214.365.000,00 1.20.1.20.03.26.0

9 Penggandaan Raperda dan Keputusan Bupati Tahun 2012 (BAG. HUKUM) 100% 59.832.000,00 59.792.000,00 1.20.1.20.03.31.0

2 Pembuatan Peta Distrik se-Kabupaten Puncak Jaya 100% 100.000.000,00 100.000.000,00 1.20.1.20.03.33.0

1 Pengadaan Tanah Pemda (TAPEM) 100% 7.054.000.000,00 7.054.000.000,00 1.20.1.20.03.34.0

1 Publikasi dan Pemberitaan Media Masa (BAG. HUMAS) 100% 880.000.000,00 880.000.000,00 1.20.1.20.03.34.0

2 Perawatan Peralatan Jaringan Komunikasi (BAG. HUMAS) 53% 2.905.000.000,00 1.541.264.000,00 1.20.1.20.03.36.0

1

Kunjungan Gubernur Provinsi Papua dan Peresmian Gereja-Gereja Se-

Kabupaten 100% 3.037.672.000,00 3.037.672.000,00

SEKRETARIAT DPRD

1.20.1.20.04.00.01 Belanja Tidak Langsung 57.960.900.680,67 61.245.554.804,00

1.20.1.20.04.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 100% 3.000.000,00 3.000.000,00

1.20.1.20.04.01.02 Penyediaan jasa komunikas i , sumber daya a i r dan l i s trik

Tersedianya jasa komunikas , sumber daya a i r dan

l i s trik 4,42% 380.000.000,00 16.800.000,00

1.20.1.20.04.01.04 Penyediaan Premi Asurans i Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Terpel iharanya Kesehatan Anggota DPRD 100% 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00

1.20.1.20.04.01.06 Penyediaan jasa pemel iharaan dan perizinan kendaraan dinas/operas ional 100% 2.020.090.900,00 2.018.964.000,00

1.20.1.20.04.01.08 Penyediaan jasa kebers ihan kantor Tersedianya a lat kebers ihan dan bahan pembers ih 100% 84.780.619,00 84.780.000,00

1.20.1.20.04.01.10 Penyediaan a lat tul i s kantor

Tersedianya a lat tul i s kantor untuk satu tahun

anggaran 100% 233.000.693,00 232.400.000,00

1.20.1.20.04.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan 100% 90.000.000,00 90.000.000,00

1.20.1.20.04.01.16 Penyediaan bahan logis tik kantor Tersedianya bahan logis tik kantor 2.004.804.672,00 3.964.462.000,00

1.20.1.20.04.01.18 Rapat-rapat kordinas i dan konsultas i ke luar daerah Tersedianya perja lanan dinas untuk konsultas i keluar 100% 513.200.000,00 513.200.000,00

daerah selama satu tahun anggaran

1.20.1.20.04.01.19 Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah

Tersedianya perja lanan dinas dalam daerah selama

satu 100% 464.600.000,00 464.600.000,00

tahun anggaran

1.20.1.20.04.01.20 Penyediaan Jasa Perkantoran 100% 2.242.600.000,00 2.242.600.000,00

1.20.1.20.04.01.23 Publ ikas i dan Dokumentas i Sekretariat DPRD 98% 911.258.620,00 896.740.000,00

1.20.1.20.04.01.25 Penyediaan bahan logis tik kantor (L) Tersedianya bahan logis tik kantor 100% 1.397.063.270,00 1.397.063.270,00

1.20.1.20.04.02.04 Pengadaan Kendaraan Dinas Operas ional Roda 4 Kelancaran Mobi l i tas Kinerja 100% 4.323.640.750,00 4.311.000.000,00

28

1.20.1.20.04.02.31 Pemel iharaan Gedung dan Sound System Kantor 523.500.000,00

1.20.1.20.04.02.45 Penyediaan biaya sewa rumah Dinas/Jabatan 100% 1.320.000.000,00 1.320.000.000,00

1.20.1.20.04.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar rea l isas i kinerja SKPD Tersedianya laporan keuangan 100% 80.000.000,00 80.000.000,00

1.20.1.20.04.15.03 Rapat-rapat a lat kelengkapan dewan 100% 390.000.000,00 389.174.000,00

1.20.1.20.04.15.04 Rapat-rapat paripurna 100% 200.000.000,00 199.980.000,00

1.20.1.20.04.15.05 Kegiatan Reses 100% 51.801.744.000,00 51.801.744.000,00

1.20.1.20.04.15.14 Rapat-rapat Koordinas i dan Konsultas i Dalam Daerah (DPRD)

Terlaksananya kunjungan dan monitoring dalam

daerah 100% 1.938.100.000,00 1.938.100.000,00

1.20.1.20.04.15.15 Rapat-rapat Koordinas i dan Konsultas i Luar Daerah (DPRD)

Terlaksananya koordinas i dan konsultas i ke Luar

Daerah 100% 987.400.000,00 987.400.000,00

1.20.1.20.04.15.16 Rapat-rapat a lat kelengkapan dan Rapat Paripurna Dewan (Lanjutan) 100% 376.500.000,00 376.500.000,00

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

1.20.1.20.05.00.01 Belanja Tidak Langsung 3.561.060.990.105,57 3.686.036.642.662,00

1.20.1.20.05.00.02 Pembiayaan Penerimaan 2.002.059.848,00

1.20.1.20.05.00.03 Pembiayaan Pengeluaran 100% 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00

1.20.1.20.05.00.04 Belanja tidak langsung (OTSUS) 100% 36.609.000.000,00 36.609.000.000,00

1.20.1.20.05.01.00 Pendapatan 914.600.006.299,28

1.20.1.20.05.01.02 Penyediaan jasa komunikas i , sumber daya a i r dan l i s trik

Tersedianya jasa komunikas , sumber daya a i r dan

l i s trik 100% 14.400.000,00 14.400.000,00

1.20.1.20.05.01.03 Penyediaan jasa pera latan dan perlengkapan kantor 100% 582.500.000,00 581.500.000,00

1.20.1.20.05.01.07 Penyediaan jasa adminis tras i keuangan 100% 250.000.000,00 250.000.000,00

1.20.1.20.05.01.08 Penyediaan jasa kebers ihan kantor Tersedianya a lat kebers ihan dan bahan pembers ih 100% 25.348.662,00 25.300.000,00

1.20.1.20.05.01.10 Penyediaan a lat tul i s kantor

Tersedianya a lat tul i s kantor untuk satu tahun

anggaran 100% 365.501.802,00 365.271.500,00

1.20.1.20.05.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan 100% 25.000.000,00 25.000.000,00

1.20.1.20.05.01.16 Penyediaan bahan logis tik kantor Tersedianya bahan logis tik kantor 100% 616.871.000,00 616.762.000,00

1.20.1.20.05.01.18 Rapat-rapat kordinas i dan konsultas i ke luar daerah Tersedianya perja lanan dinas untuk konsultas i keluar 100% 499.500.000,00 499.200.000,00

daerah selama satu tahun anggaran

1.20.1.20.05.01.20 Pengadaan Blangko-Blangko Keuangan Daerah 100% 657.026.644,00 656.800.000,00

1.20.1.20.05.01.21 Penyediaan Jasa Adminis tras i Perkantoran 100% 2.544.511.628,00 2.535.995.200,00

1.20.1.20.05.01.27 Penyediaan Jasa Angkutan Logis tik Beras ( Bid. Perbendaharaan ) Logis tik beras di DPPKAD 100% 75.000.000,00 75.000.000,00

1.20.1.20.05.01.28 Rekons i l ias i SSBP/PFK 10 % & PP.28 Iuran askes Pemda (bag. Belanja Gaji ) Tercapainya kinerja dan pengetahuan 100% 99.000.000,00 99.000.000,00

1.20.1.20.05.01.45

Honoraium Non PNS dan tambahan operas ional kegiatan bidang

Perbendaharaan

Tambahan operas ional kegiatan bidang

perbendaharaan 100% 624.000.000,00 624.000.000,00

1.20.1.20.05.01.48 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar rea l isas i kinerja SKPD Tersedianya laporan keuangan 100% 75.000.000,00 75.000.000,00

1.20.1.20.05.01.52 Pengadaan Alat Tul is Kantor (bag.Perbendaharaan kasda)

Tersedianya a lat tul i s kantor untuk satu tahun

anggaran 100% 355.786.608,00 355.784.000,00

1.20.1.20.05.01.54

Rekons i l ias i Data Gaji PNSD Per Semester (bid. Perbendaharaan/Belanja

Gaji ) 100% 289.300.000,00 289.300.000,00

1.20.1.20.05.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operas ional Tersedianya penyediaan jasa sarana 100% 2.600.569.323,00 2.596.833.000,00

1.20.1.20.05.02.24 Pemel iharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operas ional 100% 35.000.000,00 35.000.000,00

29

1.20.1.20.05.02.28 Pemel iharaan rutin/berkala pera latan gedung kantor 100% 35.000.000,00 35.000.000,00

1.20.1.20.05.17.18 Revaluas i/ appra isa l aset/ barang daerah 94,20% 3.500.000.000,00 3.297.000.000,00

1.20.1.20.05.17.20 Pengembangan,pendampingan (Supervis i ) dan maintenance s is tem jaringan 100% 6.147.000.000,00 6.113.850.000,00

1.20.1.20.05.17.23 Insenti f operator komputer Tambahan operas ional bidang anggaran 100% 300.000.000,00 300.000.000,00

1.20.1.20.05.17.25 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 100% 11.768.225.000,00 11.740.960.000,00

1.20.1.20.05.17.26 Penyusunan Laporan Perhitungan Real isas i Anggaran 2012 100% 1.978.375.000,00 1.962.955.000,00

1.20.1.20.05.17.36 Penyusunan APBD tahun 2014 tersedianya pedoman penggunaan keuangan 100% 18.608.166.080,00 18.586.140.000,00

1.20.1.20.05.17.37

Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD tahun

2013 Rancangan perda tentang perubahan APBD 100% 18.501.424.600,00 18.500.932.000,00

1.20.1.20.05.17.47 Pelatihan Pajak Bumi dan Bangunan 250.000.000,00

1.20.1.20.05.28.01 Pendampingan Pengelolaan, Inventarisas i dan Monitoring 68% 4.163.200.000,00 2.830.340.000,00

Aset Dalam dan Luar Daerah

1.20.1.20.05.28.02 Pengelolaan Persediaan Barang Daerah 37,27% 459.862.290,00 171.405.000,00

INSPEKTORAT DAERAH

1.20.1.20.07.00.02 Belanja Tidak Langsung 100% 44.002.734.673,80 43.763.185.404,00

1.20.1.20.07.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 100% 3.000.000,00 3.000.000,00

1.20.1.20.07.01.02 Penyediaan jasa komunikas i , sumber daya a i r dan l i s trik

Tersedianya jasa komunikas , sumber daya a i r dan

l i s trik 100% 10.000.000,00 10.000.000,00

1.20.1.20.07.01.06 Penyediaan jasa pemel iharaan dan perizinan kendaraan dinas/operas ional 100% 15.000.000,00 15.000.000,00

1.20.1.20.07.01.10 Penyediaan a lat tul i s kantor

Tersedianya a lat tul i s kantor untuk satu tahun

anggaran 100% 100.028.552,00 100.000.000,00

1.20.1.20.07.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan 100% 30.000.002,00 29.998.000,00

1.20.1.20.07.01.16 Penyediaan bahan logis tik kantor Tersedianya bahan logis tik kantor 100% 59.969.680,00 59.000.000,00

1.20.1.20.07.01.18 Rapat-rapat kordinas i dan konsultas i ke luar daerah Tersedianya perja lanan dinas untuk konsultas i keluar 100% 200.200.000,00 200.200.000,00

daerah selama satu tahun anggaran

1.20.1.20.07.01.20 Penyediaan Jasa Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan pegawai 100% 454.400.000,00 454.400.000,00

1.20.1.20.07.01.21 Monitoring terpadu dan monitoring SPJ SKPD Laporan SPJ SKPD yang bisa dipertanggung jawabkan 100% 512.940.000,00 512.940.000,00

1.20.1.20.07.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Tersedianya laporan keuangan 100% 40.000.000,00 40.000.000,00

1.20.1.20.07.20.01 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 100% 817.063.996,00 817.060.000,00

1.20.1.20.07.20.05 Pelaksanaan Pemeriksaan Val idas i Hutang - Hutang Pemerintah Daerah 1.505.100.000,00 1.755.950.000,00

1.20.1.20.07.20.06 Tindak lanjut has i l temuan pengawasan 100% 605.700.000,00 605.700.000,00

1.20.1.20.07.20.09 Penyusunan dan Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 100% 743.000.000,00 743.000.000,00

1.20.1.20.07.20.10 Rapat Koordinas i Pengawasan Daerah ( Rakorwasda ) dan Rapat 100% 659.773.680,00 659.773.440,00

Koordinas i Pengawasan Nas ional ( Rakorwasnas )

30

KANTOR DISTRIK MULIA

1.20.1.20.09.00.01 Belanja Tidak Langsung 100% 36.473.507.203,44 36.310.443.900,00

1.20.1.20.09.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 100% 15.005.712,00 15.000.000,00

1.20.1.20.09.01.02 Penyediaan jasa komunikas i , sumber daya a i r dan l i s trik

Tersedianya jasa komunikas , sumber daya a i r dan

l i s trik 100% 9.600.000,00 9.600.000,00

1.20.1.20.09.01.08 Penyediaan jasa kebers ihan kantor Tersedianya a lat kebers ihan dan bahan pembers ih 100% 12.008.508,00 12.000.000,00

1.20.1.20.09.01.10 Penyediaan a lat tul i s kantor

Tersedianya a lat tul i s kantor untuk satu tahun

anggaran 100% 49.988.428,00 49.988.428,00

1.20.1.20.09.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan 100% 30.000.000,00 30.000.000,00

1.20.1.20.09.01.12 Penyediaan komponen insta las i l i s trik/penerangan bangunan kantor 100% 4.996.212,00 4.990.000,00

1.20.1.20.09.01.13 Penyediaan pera latan dan perlengkapan kantor Tersedianya perlengkapan kantor 100% 123.488.500,00 123.488.500,00

1.20.1.20.09.01.16 Penyediaan bahan logis tik kantor Tersedianya bahan logis tik kantor 100% 44.999.770,00 44.999.770,00

1.20.1.20.09.01.18 Rapat-rapat kordinas i dan konsultas i ke luar daerah Tersedianya perja lanan dinas untuk konsultas i keluar 103.450.000,00 206.200.000,00

daerah selama satu tahun anggaran

1.20.1.20.09.01.21 Penunjang Kegiatan TPP-PKK Dis trik Mul ia 100% 26.000.000,00 26.000.000,00

1.20.1.20.09.01.22 Pembinaan Pemerintahan Dis trik Mul ia 100% 200.000.000,00 200.000.000,00

1.20.1.20.09.01.23 Rapat Koordinas i dan Konsultas i Keluar Dis trik 100% 75.000.000,00 75.000.000,00

1.20.1.20.09.02.23 Pemel iharaan rutin/berkala mobi l jabatan 100% 30.000.000,00 30.000.000,00

1.20.1.20.09.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Tersedianya laporan keuangan 100% 40.000.000,00 40.000.000,00

1.20.1.20.09.13.01 Penyaluran Dana Insenti f Kampung se dis trik Mul ia 100% 2.140.200.000,00 2.140.200.000,00

KANTOR DISTRIK ILU

1.20.1.20.10.00.02 Belanja Tidak langsung 100% 58.673.963.139,72 58.669.404.612,00

1.20.1.20.10.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 100% 3.000.000,00 3.000.000,00

1.20.1.20.10.01.10 Penyediaan a lat tul i s kantor

Tersedianya a lat tul i s kantor untuk satu tahun

anggaran 100% 30.023.244,00 30.010.200,00

1.20.1.20.10.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan 100% 30.000.000,00 30.000.000,00

1.20.1.20.10.01.16 Penyediaan bahan logis tik kantor Tersedianya bahan logis tik kantor 100% 30.017.744,00 30.014.600,00

1.20.1.20.10.01.18 Rapat-rapat kordinas i dan konsultas i ke luar daerah Tersedianya perja lanan dinas untuk konsultas i keluar 100% 35.300.000,00 35.300.000,00

daerah selama satu tahun anggaran

1.20.1.20.10.01.19 Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah Tersedianya Perja lanan dinas da lam daerah 100% 73.500.000,00 73.500.000,00

1.20.1.20.10.01.21 Penyediaan Jasa Perkantoran 100% 12.000.000,00 12.000.000,00

1.20.1.20.10.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar rea l i sas i kinerja SKPD Tersedianya laporan keuangan 100% 40.000.000,00 40.000.000,00

1.20.1.20.10.13.01 Penyaluran Dana Insenti f Kampung dis trik I lu 100% 2.296.800.000,00 2.296.800.000,00

1.20.1.20.10.31.01 Pembinaan Pemerintahan Dis trik I lu 100% 150.000.000,00 150.000.000,00

KANTOR DISTRIK TINGGINAMBUT

1.20.1.20.11.00.01 Belanja Tidak Langsung 45.649.408.846,08 49.186.529.145,00

1.20.1.20.11.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 100% 1.500.000,00 1.500.000,00

1.20.1.20.11.01.10 Penyediaan a lat tul i s kantor

Tersedianya a lat tul i s kantor untuk satu tahun

anggaran 100% 30.012.817,00 30.005.800,00

31

1.20.1.20.11.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan 100% 30.000.000,00 30.000.000,00

1.20.1.20.11.01.16 Penyediaan bahan logis tik kantor Tersedianya bahan logis tik kantor 100% 30.008.688,00 30.003.600,00

1.20.1.20.11.01.18 Rapat-rapat kordinas i dan konsultas i ke luar daerah Tersedianya perja lanan dinas untuk konsultas i keluar 100% 24.000.000,00 24.000.000,00

daerah selama satu tahun anggaran

1.20.1.20.11.01.19 Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah Tersedianya Perja lanan dinas dalam daerah 100% 63.600.000,00 63.600.000,00

1.20.1.20.11.01.20 Penyediaan Jasa Perkantoran 100% 12.000.000,00 12.000.000,00

1.20.1.20.11.01.23 Pembinaan Pemerintahan Dis trik Tingginambut 100% 150.000.000,00 150.000.000,00

1.20.1.20.11.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar rea l isas i kinerja SKPD Tersedianya laporan keuangan 100% 59.988.063,00 59.988.000,00

1.20.1.20.11.13.01 Penyaluran dana Insenti f Bagi Kepala Kampung 100% 3.915.000.000,00 3.915.000.000,00

KANTOR DISTRIK JIGONIKME

1.20.1.20.12.00.01 Belanja Tidak Langsung 35.158.206.597,58 40.467.323.221,00

1.20.1.20.12.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 100% 3.000.000,00 2.987.500,00

1.20.1.20.12.01.04 Penyediaan jasa jaminan pemel iharaan kesehatan PNS 50.000.000,00

1.20.1.20.12.01.10 Penyediaan a lat tul i s kantor

Tersedianya a lat tul i s kantor untuk satu tahun

anggaran 100% 135.458.730,00 135.426.450,00

1.20.1.20.12.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan 100% 20.000.000,00 20.000.000,00

1.20.1.20.12.01.13 Penyediaan pera latan dan perlengkapan kantor Tersedianya perlengkapan kantor 100% 39.693.000,00 39.672.000,00

1.20.1.20.12.01.16 Penyediaan bahan logis tik kantor Tersedianya bahan logis tik kantor 100% 55.001.536,00 54.912.200,00

1.20.1.20.12.01.18 Rapat-rapat kordinas i dan konsultas i ke luar daerah Tersedianya perja lanan dinas untuk konsultas i keluar 100% 46.600.000,00 46.600.000,00

daerah selama satu tahun anggaran

1.20.1.20.12.01.19 Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah Tersedianya Perja lanan dinas dalam daerah 100% 63.600.000,00 63.600.000,00

1.20.1.20.12.01.22 Pembinaan pemerintah dis trik Jigonikme 75% 200.000.000,00 150.000.000,00

1.20.1.20.12.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operas ional 85.790.628,00

1.20.1.20.12.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 113.781.096,00

1.20.1.20.12.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar rea l isas i kinerja SKPD Tersedianya laporan keuangan 100% 59.994.063,00 59.700.000,00

1.20.1.20.12.13.01 Penyaluran dana Insenti f kampung 100% 2.505.600.000,00 2.505.600.000,00

KANTOR DISTRIK FAWI

1.20.1.20.13.00.01 Belanja Tidak Langsung 22.305.689.756,35 24.046.709.400,00

1.20.1.20.13.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 100% 3.000.000,00 3.000.000,00

1.20.1.20.13.01.10 Penyediaan a lat tul i s kantor

Tersedianya a lat tul i s kantor untuk satu tahun

anggaran 100% 45.928.676,00 45.915.100,00

1.20.1.20.13.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan 100% 30.000.000,00 30.000.000,00

1.20.1.20.13.01.12 Penyediaan komponen insta las i l i s trik/penerangan bangunan kantor 100% 75.852.600,00 75.819.150,00

1.20.1.20.13.01.13 Penyediaan pera latan dan perlengkapan kantor Tersedianya perlengkapan kantor 100% 10.940.989,00 10.940.000,00

1.20.1.20.13.01.16 Penyediaan bahan logis tik kantor Tersedianya bahan logis tik kantor 100% 64.784.255,00 64.726.750,00

32

1.20.1.20.13.01.18 Rapat-rapat kordinas i dan konsultas i ke luar daerah Tersedianya perja lanan dinas untuk konsultas i keluar 100% 60.700.000,00 60.700.000,00

daerah selama satu tahun anggaran

1.20.1.20.13.01.19 Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah Tersedianya Perja lanan dinas da lam daerah 100% 81.600.000,00 81.600.000,00

1.20.1.20.13.01.20 Penyediaan Jasa Perkantoran 100% 18.000.000,00 18.000.000,00

1.20.1.20.13.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar rea l i sas i kinerja SKPD Tersedianya laporan keuangan 100% 39.958.400,00 39.958.000,00

1.20.1.20.13.28.01 Penyaluran Dana Insenti f Kampung 100% 1.357.200.000,00 1.357.200.000,00

1.20.1.20.13.31.01 Pembinaan Pemerintahan Dis trik Fawi 100% 150.000.000,00 150.000.000,00

KANTOR DISTRIK MEWOLUK

1.20.1.20.14.00.02 BELANJA TIDAK LANGSUNG 24.770.558.646,57 26.856.239.064,00

1.20.1.20.14.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 3.000.000,00 5.975.000,00

1.20.1.20.14.01.10 Penyediaan a lat tul i s kantor

Tersedianya a lat tul i s kantor untuk satu tahun

anggaran 100% 45.916.471,00 45.907.000,00

1.20.1.20.14.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan 100% 30.000.000,00 30.000.000,00

1.20.1.20.14.01.13 Penyediaan pera latan dan perlengkapan kantor Tersedianya perlengkapan kantor 100% 18.000.000,00 17.980.000,00

1.20.1.20.14.01.16 Penyediaan bahan logis tik kantor Tersedianya bahan logis tik kantor 100% 103.988.184,00 103.964.000,00

1.20.1.20.14.01.18 Rapat-rapat kordinas i dan konsultas i ke luar daerah Tersedianya perja lanan dinas untuk konsultas i keluar 100% 48.000.000,00 48.000.000,00

daerah selama satu tahun anggaran

1.20.1.20.14.01.19 Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah Tersedianya Perja lanan dinas da lam daerah 100% 15.600.000,00 15.600.000,00

1.20.1.20.14.01.20 Penyediaan Jasa Perkantoran 100% 12.000.000,00 12.000.000,00

1.20.1.20.14.01.22 Pembinaan Pemerintahan Dis trik Mewoluk 100% 150.000.000,00 150.000.000,00

1.20.1.20.14.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar rea l i sas i kinerja SKPD Tersedianya laporan keuangan 100% 49.308.000,00 49.308.000,00

1.20.1.20.14.13.01 Penyaluran Dana insenti f kampung 100% 1.200.600.000,00 1.200.600.000,00

KANTOR DISTRIK TORERE

1.20.1.20.15.00.01 Belanja Tidak Langsung 100% 25.605.665.017,68 25.594.783.536,00

1.20.1.20.15.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 100% 3.000.000,00 3.000.000,00

1.20.1.20.15.01.08 Penyediaan jasa kebers ihan kantor Tersedianya a lat kebers ihan dan bahan pembers ih 100% 12.000.000,00 12.000.000,00

1.20.1.20.15.01.10 Penyediaan a lat tul i s kantor

Tersedianya a lat tul i s kantor untuk satu tahun

anggaran 100% 29.987.690,00 29.980.000,00

1.20.1.20.15.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya bahan logis tik kantor 100% 41.856.268,00 41.856.000,00

1.20.1.20.15.01.16 Penyediaan bahan logis tik kantor Tersedianya bahan logis tik kantor 100% 30.013.556,00 30.000.000,00

1.20.1.20.15.01.18 Rapat-rapat kordinas i dan konsultas i ke luar daerah Tersedianya perja lanan dinas untuk konsultas i keluar 100% 67.100.000,00 67.100.000,00

daerah selama satu tahun anggaran

1.20.1.20.15.01.19 Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah Tersedianya Perja lanan dinas da lam daerah 100% 61.800.000,00 61.800.000,00

1.20.1.20.15.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar rea l i sas i kinerja SKPD Tersedianya laporan keuangan 100% 60.000.000,00 60.000.000,00

1.20.1.20.15.13.01 Penyaluran Dana Insenti f Kampung 100% 783.000.000,00 783.000.000,00

1.20.1.20.15.31.01 Pembinaan Pemerintahan Dis trik Torere 100% 150.000.000,00 150.000.000,00

33

KANTOR DISTRIK YAMO

1.20.1.20.16.00.01 Belanja Tidak Langsung 100% 27.887.387.365,56 27.720.269.460,00

1.20.1.20.16.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 100% 3.000.000,00 3.000.000,00

1.20.1.20.16.01.10 Penyediaan a lat tul i s kantor

Tersedianya a lat tul i s kantor untuk satu tahun

anggaran 100% 45.848.606,00 45.800.000,00

1.20.1.20.16.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan 100% 23.949.080,00 23.948.000,00

1.20.1.20.16.01.16 Penyediaan bahan logis tik kantor Tersedianya bahan logis tik kantor 100% 90.082.380,00 90.000.000,00

1.20.1.20.16.01.19 Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah Tersedianya Perja lanan dinas dalam daerah 100% 66.000.000,00 66.000.000,00

1.20.1.20.16.01.22 Pembinaan pemerintahan dis trik yamo 100% 150.000.000,00 150.000.000,00

1.20.1.20.16.01.23 Peningkatan keamanan ketertiban kantor dis trik 100% 12.000.000,00 12.000.000,00

1.20.1.20.16.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar rea l isas i kinerja SKPD Tersedianya laporan keuangan 100% 63.830.868,00 63.828.000,00

1.20.1.20.16.13.01 Penyaluran Dana Insenti f Kampung 100% 1.618.200.000,00 1.618.200.000,00

DINAS PENDAPATAN DAERAH

1.20.1.20.17.00.01 Belanja Tidak Langsung 95% 49.137.115.372,32 46.686.372.816,00

1.20.1.20.17.00.02 Pendapatan 9.646.928.378,00

1.20.1.20.17.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 50% 3.000.000,00 1.500.000,00

1.20.1.20.17.01.02 Penyediaan Jasa Komunikas i , Sumber Daya a i r dan Lis trik

Tersedianya jasa komunikas , sumber daya a i r dan

l i s trik 100% 15.000.000,00 15.000.000,00

1.20.1.20.17.01.10 Penyediaan Alat Tul is Kantor

Tersedianya a lat tul i s kantor untuk satu tahun

anggaran 100% 60.011.047,00 60.000.000,00

1.20.1.20.17.01.11 Penyedi iaan barang Cetak dan Penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan 100% 114.497.627,00 114.400.000,00

1.20.1.20.17.01.16 Penyediaan Bahan Logis tik Kantor Tersedianya bahan logis tik kantor 100% 75.018.850,00 75.000.000,00

1.20.1.20.17.01.18 Rapat - Rapat Koordinas i dan Konsultas i Ke Luar Daerah Tersedianya perja lanan dinas untuk konsultas i keluar 100% 303.800.000,00 303.800.000,00

daerah selama satu tahun anggaran

1.20.1.20.17.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Real isas i Kinerja SKPD Tersedianya laporan keuangan 100% 60.000.000,00 60.000.000,00

1.20.1.20.17.17.23 Honorarium Petugas Pasar, penjaga Hotel , Pemungut PBB dan 100% 1.020.000.000,00 1.020.000.000,00

Bendahara Khusus Penerima PAD

1.20.1.20.17.17.24 Pelatihan Pajak Bumu dan Bangunan 100% 250.000.000,00 250.000.000,00

1.20.1.20.17.17.27 Peningkatan Kapas i tas Sumber Daya Aparatur Pemungut 100% 5.282.698.500,00 5.282.698.500,00

1.20.1.20.17.17.32 Penatausahaan PBB dan BPHTB sebagai Pajak Daerah 100% 3.190.635.000,00 3.190.635.000,00

1.20.1.20.17.17.34 Pelatihan dan Magang Tehnis Proses Pengal ihan PBB dan 100% 2.513.680.000,00 2.513.680.000,00

BPHTB sebagai Pajak Daerah

34

BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH

1.21.1.21.01.00.02 Belanja Tidak Langsung 100% 40.993.842.924,36 40.589.053.224,00

1.21.1.21.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 100% 3.000.000,00 3.000.000,00

1.21.1.21.01.01.02 Penyediaan jasa komunikas i , sumber daya a i r dan l i s trik

Tersedianya jasa komunikas , sumber daya a i r dan

l i s trik 100% 10.000.000,00 10.000.000,00

1.21.1.21.01.01.08 Penyediaan jasa kebers ihan kantor Tersedianya a lat kebers ihan dan bahan pembers ih 100% 27.020.078,00 27.020.078,00

1.21.1.21.01.01.10 Penyediaan a lat tul i s kantor

Tersedianya a lat tul i s kantor untuk satu tahun

anggaran 100% 52.123.243,00 52.123.000,00

1.21.1.21.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan 100% 704.509.410,00 704.509.410,00

1.21.1.21.01.01.16 Penyediaan bahan logis tik kantor Tersedianya bahan logis tik kantor 100% 106.567.576,00 105.543.600,00

1.21.1.21.01.01.20 Sos ia l ias i , Koordinas i dan Konsultas i keluar Daerah Tersedianya perja lanan dinas untuk konsultas i keluar 100% 582.700.000,00 582.700.000,00

daerah selama satu tahun anggaran

1.21.1.21.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar rea l i sas i kinerja SKPD Tersedianya laporan keuangan 100% 20.000.000,00 20.000.000,00

1.21.1.21.01.16.01 Pendidikan dan pelatihan pra jabatan bagi ca lon PNS Daerah 100% 34.661.019.428,00 34.660.850.000,00

1.21.1.21.01.16.05 pendidikan penjenjangan s truktura l 100% 650.000.000,00 650.000.000,00

1.21.1.21.01.16.06 Pendidikan dan Pelatihan Formal 100% 295.600.000,00 295.600.000,00

1.21.1.21.01.17.02 Seleks i penerimaan ca lon PNS 100% 4.199.743.108,00 4.199.734.000,00

1.21.1.21.01.17.17 Ujian Dinas PNS 100% 718.672.288,00 718.672.000,00

1.21.1.21.01.17.18 Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat 100% 919.248.288,00 919.248.000,00

1.21.1.21.01.17.19 Penerimaan Pra ja IPDN 100% 4.407.979.323,00 4.407.975.000,00

1.21.1.21.01.17.20 Belanja Beas iswa Pendidikan PNS 100% 8.397.855.956,00 8.397.855.956,00

1.21.1.21.01.17.22 Pengurusan Kenaikan Pangkat 100% 736.800.000,00 736.800.000,00

1.21.1.21.01.17.24 Pengurusan Pengangkatan Kepegawaian 100% 333.800.000,00 333.800.000,00

1.21.1.21.01.17.25 Anal isa Jabatan dan Anal isa Beban Kerja (ANJAB & ABK) 100% 1.009.500.000,00 1.009.500.000,00

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG

1.22.1.22.01.00.02 Belanja Tidak Langsung 100% 42.446.775.504,72 42.192.892.056,00

1.22.1.22.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 75% 3.000.000,00 2.250.000,00

1.22.1.22.01.01.02 Penyediaan jasa komunikas i , sumber daya a i r dan l i s trik

Tersedianya jasa komunikas , sumber daya a i r dan

l i s trik 100% 10.000.000,00 10.000.000,00

1.22.1.22.01.01.10 Penyediaan a lat tul i s kantor

Tersedianya a lat tul i s kantor untuk satu tahun

anggaran 100% 50.013.443,00 50.000.000,00

1.22.1.22.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan 100% 29.100.000,00 29.100.000,00

1.22.1.22.01.01.16 Penyediaan bahan logis tik kantor Tersedianya bahan logis tik kantor 98% 120.039.888,00 118.400.000,00

1.22.1.22.01.01.18 Rapat-rapat kordinas i dan konsultas i ke luar daerah Tersedianya perja lanan dinas untuk konsultas i keluar 100% 201.300.000,00 201.300.000,00

daerah selama satu tahun anggaran

1.22.1.22.01.01.19 Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah

Tersedianya perja lanan dinas da lam daerah selama

satu 97% 125.800.000,00 122.000.000,00

tahun anggaran

1.22.1.22.01.01.20 Penyediaan Jasa Perkantoran 100% 8.400.000,00 8.400.000,00

1.22.1.22.01.02.24 Pemel iharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operas ional 100% 11.000.000,00 11.000.000,00

1.22.1.22.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar rea l i sas i kinerja SKPD 100% 79.993.916,00 79.988.000,00

35

1.22.1.22.01.21.02 Pemberiaan Operas ional Penyaluran dana RESPEK 100% 9.594.267.246,00 9.594.208.746,00

1.22.1.22.01.22.01 Penyaluran Dana Pendampingan ( DDUB ) 100% 1.320.000.000,00 1.320.000.000,00

1.22.1.22.01.23.01 Peningkatan Kesejahteraan masyarakat adat (Kepala Dusun) 14.200.000,00

1.22.1.22.01.24.01 Pembangunan PLTA Mini Hidro di Dis trik Mul ia (L) 100% 4.390.200.000,00 4.390.200.000,00

1.22.1.22.01.24.04 Pengadaan Alat Angkutan Pedesaan 100% 39.654.049.120,00 39.561.760.000,00

1.22.1.22.01.24.08 Pembangunan Tambatan Perahu di Dis trik Fawi (L) 100% 37.900.122,47 36.883.000,00

1.22.1.22.01.24.09 Pembangunan Ja lan Desa (L) 100% 518.167.700,00 517.620.000,00

1.22.1.22.01.24.10 Pengadaan Alat Angkutan Pedesaan (L) 100% 5.140.880.000,00 5.131.280.000,00

1.22.1.22.01.24.11 Pengadaan Bahan Bangunan 67 Bala i Kampung Swadaya 100% 93.124.713.834,00 93.112.548.000,00

II. URUSAN PILIHAN

DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

2.01.2.01.01.00.01 Belanja Tidak Langsung 97% 64.271.855.473,08 62.480.338.584,00

2.01.2.01.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 100% 3.000.000,00 3.000.000,00

2.01.2.01.01.01.02 Penyediaan jasa komunikas i , sumber daya a i r dan l i s trik

Tersedianya jasa komunikas , sumber daya a i r dan

l i s trik 100% 15.000.000,00 15.000.000,00

2.01.2.01.01.01.08 Penyediaan jasa kebers ihan kantor Tersedianya a lat kebers ihan dan bahan pembers ih 100% 8.317.325,00 8.317.325,00

2.01.2.01.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan pera latan kerja 100% 15.000.000,00 15.000.000,00

2.01.2.01.01.01.10 Penyediaan a lat tul i s kantor

Tersedianya a lat tul i s kantor untuk satu tahun

anggaran 100% 50.001.210,00 50.000.000,00

2.01.2.01.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan 100% 30.000.000,00 30.000.000,00

2.01.2.01.01.01.16 Penyediaan bahan logis tik kantor Tersedianya bahan logis tik kantor 100% 69.082.000,00 69.000.000,00

2.01.2.01.01.01.18 Rapat-rapat kordinas i dan konsultas i ke luar daerah Tersedianya perja lanan dinas untuk konsultas i keluar 100% 145.000.000,00 145.000.000,00

daerah selama satu tahun anggaran

2.01.2.01.01.01.19 Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah Tersedianya Perja lanan dinas da lam daerah 100% 106.620.000,00 106.620.000,00

2.01.2.01.01.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Tersedianya laporan keuangan 100% 40.000.000,00 40.000.000,00

2.01.2.01.01.16.34 Pembangunan Bala i Benih Pertanian dan Pengolahan Pupuk Organik (L) 3.971.235.000,00 6.211.000.000,00

2.01.2.01.01.16.35 Perluasan Areal Hortikul tura (L) 100% 3.386.100.000,00 3.381.000.000,00

2.01.2.01.01.16.36 Pengembangan Peternakan di Kab. Puncak Jaya (L) 100% 395.438.460,00 392.876.960,00

2.01.2.01.01.16.39 Perluasan Areal Tanaman Pangan 57% 7.457.700.000,00 4.252.353.000,00

2.01.2.01.01.16.40 Pengembangan Bala i Benih dan Pengolahan Pupuk Organik 97% 6.380.920.000,00 6.187.752.000,00

2.01.2.01.01.16.41 Perluasan Areal Hortikul tura 54% 11.513.520.000,00 6.201.027.200,00

2.01.2.01.01.16.42 Perluasan Areal Tanaman Pangan II 100% 2.266.650.000,00 2.266.620.000,00

2.01.2.01.01.30.02 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan (L) 100% 2.644.240.000,00 2.630.800.000,00

2.01.2.01.01.30.06 Penyediaan Prasarana dan Sarana Produks i Perikanan Budidaya 75% 43.084.560.000,00 32.412.152.000,00

2.01.2.01.01.30.07 Penyediaan Prasarana dan Sarana Penyuluhan dan Statis tik Perikanan 100% 5.057.000.000,00 5.032.750.000,00

2.01.2.01.01.30.08 Penyediaan Sarana Perikanan Tangkap 100% 5.871.720.000,00 5.871.720.000,00

36

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

2.02.2.02.01.00.01 Belanja Tidak Langsung 92% 42.179.032.376,88 38.962.022.064,00

2.02.2.02.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 100% 3.000.000,00 3.000.000,00

2.02.2.02.01.01.02 Penyediaan jasa komunikas i , sumber daya a i r dan l i s trik

Tersedianya jasa komunikas , sumber daya a i r dan

l i s trik 100% 15.000.000,00 15.000.000,00

2.02.2.02.01.01.10 Penyediaan a lat tul i s kantor

Tersedianya a lat tul i s kantor untuk satu tahun

anggaran 100% 49.997.854,00 49.997.500,00

2.02.2.02.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan 100% 32.121.552,00 32.121.200,00

2.02.2.02.01.01.16 Penyediaan bahan logis tik kantor Tersedianya bahan logis tik kantor 100% 100.364.500,00 100.361.000,00

2.02.2.02.01.01.18 Rapat-rapat kordinas i dan konsultas i ke luar daerah Tersedianya perja lanan dinas untuk konsultas i keluar 100% 171.100.000,00 171.100.000,00

daerah selama satu tahun anggaran

2.02.2.02.01.01.19 Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah Tersedianya perja lanan dinas dalam daerah 100% 49.850.000,00 49.850.000,00

2.02.2.02.01.02.24 Pemel iharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operas ional 100% 15.000.000,00 15.000.000,00

2.02.2.02.01.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Tersedianya laporan keuangan 100% 20.000.000,00 20.000.000,00

2.02.2.02.01.16.03 Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata (L) 100% 1.337.097.416,00 1.335.200.000,00

2.02.2.02.01.23.02 Pengembangan Pertanian pada lahan kering (Tanaman Kopi 15 Ha) (L) 100% 643.483.000,00 641.710.000,00

2.02.2.02.01.26.07 Reboisas i dan Penghi jauan Areal Hutan dan Lahan Kri tis (L) 1.110.460.000,00 2.215.080.000,00

2.02.2.02.01.26.08 Reboisas i dan Penghi jauan Areal Hutan dan Lahan Kri tis 100% 23.398.100.000,00 23.338.487.095,00

37

38

2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

1. Urusan Pendidikan

Salah satu persoalan yang menjadi penghambat laju pembangunan di Kabupaten

Puncak Jaya adalah rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan rendahnya

kualitas pendidikan. Selain itu permasalahan pembangunan di bidang pendidikan

dapat dijabarkan sebagai berikut :

1) Penurunan angka partisipasi sekolah dari anak-anak yang masuk Sekolah Dasar.

2) Masih kurangnya ketersediaan tenaga pengajar sehingga kegiatan belajar mengajar

belum efektif (rasio guru terhadap murid).

3) Masih kurangnya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

4) Rendahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya PAUD bagi anak;

5) Belum optimalnya pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun;

6) Lemahnya pengelolaan pendidikan baik dasar dan menengah;

7) Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah baik secara

kualitas maupun kuantitas;

8) Rendahnya kualitas program pendidikan dasar dan menengah;

9) Kurangnya pemerataan pelayanan pendidikan terutama untuk anak dan keluarga

miskin;

10) Masih tinggihnya angka buta huruf;

11) Rendahnya perhatian dan keinginan masyarakat terhadap pendidikan luar

sekolah;

12) Penyelenggaraan pendidikan luar sekolah masih belum sesuai dengan harapan

karena terbatasnya sarana prasarana.

2. Urusan Kesehatan

Permasalahan pembangunan di bidang kesehatan di Kabupaten Puncak Jaya

diantaranya :

1) Sangat mininmya ketersediaan fasilitas kesehatan;

2) Kurangnya tenaga kesehatan;

3) Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan sangat terbatas dan belum merata;

4) Rasio jumlah dokter sangat kurang dalam memberikan pelayanan kesehatan;

5) Belum optimalnya mutu pelayanan kesehatan;

6) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan;

7) Terbatasnya pembiayaan dana untuk peningkatan kesehatan.

3. Urusan Pekerjaan Umum

Perlbagai permasalahan pembangunan di bidang pekerjaan umum dapat digambarkan

sebagai berikut :

1) Jaringan jalan belum berfungsi secara maksimal;

2) Jaringan jalan belum dapat menghubungkan infrastruktur;

39

3) Terbatasnya pembiayaan pembangunan infrastruktur;

4) Belum optimalnya manajemen pengelolaan air bersih;

5) Tingkat kesadaran masyarakat dalam mendukung pengelolaan air bersih masih

rendah.

4. Urusan Perumahan

Sedangkan dibidang perumahan, permasalahan pembangunan diantaranya :

1) Terbatasnya kemampuan penyediaan prasarana dan sarana perumahan;

2) Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap rumah dan lingkungan

permukiman yang sehat dan bersih;

3) Keterbatasan kemampuan masyarakat daram pemenuhan kebutuhan rumah;

4) Meningkatnya jumlah kepala keluarga yang belum memiliki rumah dan banyaknya

pemukiman liar.

5. Urusan Perencanaan Pembangunan

1) Perencanaan pembangunan seringkali hanya didasarkan pada subyektivitas

perencana dan pengendali.

2) Dukungan data untuk penyusunan perencanaan dan dukungan informasi untuk

kegiatan pengendalian masih sangat terbatas obyektivitasnya.

3) Mekanisme perencanaan dengan pendekatan bottom-up hanya ada dalam wacana

diskusi yang kemudian diterjemahkan ke dalam laporan kegiatan perencanaan

yang sesungguhnya tidak realistis.

4) Belum memadainya pemahaman aparat perencana di berbagai lembaga teknis,

menjadi salah satu faktor pengendala, sehingga dokumen perencanaan yang

disediakan dipandang masih belum berkelayakan.

6. Urusan Perhubungan

1) Belum optimalnya pelayanan transportasi udara;

2) Fasilitas lapangan terbang yang masih terbatas;

3) Belum terpadunya antar moda dan efisiensi dalam mendukung mobilitas manusia,

barang dan jasa.

7. Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Puncak Jaya adalah :

1) Tingginya pengrusakan lingkungan dengan pembukaan ladang dengan cara

pembakaran hutan tanpa memperdulikan lingkungan;

2) Penebangan hutan / pohon sebagai bahan konstruksi rumah tanpa memikirkan

kesinambungan dan daya dukung lingkungan.

8. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

1) Belum optimalnya penataan administrasi kependudukan

40

2) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mendatakan diri ke Dinas

Kependudukan Catatan Sipil

9. Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

1) Rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan;

2) Tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;

3) Adanya kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki.

10. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1) Kurangnya pengetahuan dan kesadaran sebagian masyarakat dan remaja tentang

hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi;

2) Masih tingginya jumrah keruarga pra sejahtera dan remahnya ketahanan keluarga;

3) Masih lemahnya kualitas institusi masyarakat dan jejaring KB ditingkat basis

11. Urusan Sosial

1) Masih rendahnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial;

2) Masih lemahnya penanganan becanan alam dan sosial;

3) Pelayanan kehidupan beragama belum memadai.

12. Urusan Ketenagakerjaan

Permasalahan yang dihadapi di bidang ketenagakerjaan yaitu

1) Rendahnya kualitas tenaga kerja;

2) Kurangnya lapangan pekerjaan.

13. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1) Kurang kondusifnya iklim usaha;

2) Terbatasnya akses Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) kepada sumberdaya

produktif;

3) Masih rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi;

4) Tertinggalnya kinerja koperasi dan kurang baiknya citra koperasi.

14. Urusan Kebudayaan

1) Menurunnya nilai-nilai budaya masyarakat;

2) Kurangnya kemampuan dalam mengelola kekayaan budaya.

15. Urusan Pemuda dan Olahraga

1) Belum optimalnya peran pemuda dalam pembangunan;

2) Belum optimalnya prestasi olah raga.

16. Urusan Kesatuan Bangsa dan Potitik Dalam Negeri

1) Belum optimalnya implementasi peran fungsi lembaga-lembaga politik;

2) Pola hubungan antara masyarakat secara vertikal dan horisontal belum sesuai

dengan kebutuhan demokrasi;

3) Masih adanya sebagian kelompok masyarakat yang mendukung terhadap

pemisahan dan NKRI;

41

4) Masih adanya aksi-aksi yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat;

5) Menurunnya budaya tertib hukum di lingkungan masyarakat;

6) Menurunnya kesadaran akan hak dan kewajiban hukum;

7) Lemahnya penghormatan terhadap HAM;

8) Penegakan hukum yang tidak adil dan tegas.

17. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian

Kondisi obyektif yang sedang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya dalam

menjalankan tugas dan fungsinya adalah kinerja pemerintahan yang belum maksimal.

Dalam banyak hal, sistem pemerintahan di daerah ini cenderung lamban dalam

mengantisipasi perubahan masyarakat yang sangat dinamis. Adalah suatu kenyataan

di mana variabilitas tuntutan pemenuhan kebutuhan masyarakat semakin tinggi,

sementara mesin pemerintahan bergerak lamban, tidak efektif, dan tidak efisien.

Banyak program pemerintah gagal memperoleh dukungan dan partisipasi masyarakat

karena tidak sesuai dengan kebutuhannya.

18. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1) Lemahnya keberdayaan masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya;

2) Masih tingginya angka kemiskinan yang sebagian besar berada di kampung-

kampung;

3) Rendahnya prasarana dan sarana kampung;

4) Rendahnya kualitas SDM di kampung yang sebagian besar berketerampilan rendah;

5) Lemahnya kelembagaan dan organisasi berbasis masyarakat.

19. Urusan Komunikasi dan Informatika

1) Lemahnya Komunikasi dan informasi antara pemerintah daerah dengan

masyarakat;

2) Kebutuhan masyarakat akan telekornunikasi dan lnformasi belum dapat terpenuhi

sampai ke tingkat kampung.

20. Urusan Pemerintahan Umum

1) Belum optimalnya penataan organisasi dan manajemen pemerintahan distrik dan

kampung sesuai amanat UU No. 2112001;

2) Masih rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah;

3) Belum terciptanya sistim kerembagaan pemerintahan yang efisien, efektif dan

akuntabel;

4) Belum optimalnya sistem pengelolaan keuangan daerah;

5) Masih suburnya praktek KKN di semua tingkatan pemerintahan

42

21. KEWENANGAN URUSAN PILIHAN, meliputi :

1. Urusan Pertanian

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan perekonomian rakyat adalah;

1) Minimnya pengetahuan masyarakat di bidang pertanian;

2) Rendahnya kualitas dan kuantitas hasil pertanian sehingga harga jualnya juga

rendah;

3) Terbatasnya pemasaran yang hanya meliputi pasar lokal.

2. Urusan Kehutanan

1) Belum optimalnya pengelolaan hutan secara berkelanjutan;

2) Rendahnya kapasitas pengelola hutan.

3. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Kondisi penyediaan energi listrik di Kabupaten Puncak Jaya masih sangat terbatas

serta sangat tergantung oleh penyediaan BBM dan belum adanya sumber energi

listrik yang memanfaatkan energi yang terbarukan sehingga penyediaan energi

listrik menjadi mahal akibatnya pelayanan listrik tidak dapat melayani kebutuhan

energi listrik di wilayah Distrik dan Kampung-Kampung di seluruh Kabupaten

Puncak Jaya.

1) Pelayanan penerangan listrik belum mampu melayani seluruh wilayah;

2) Tingginya biaya penyediaan energi listrik;

3) Belum adanya pengembangan pembangkit listrik yang bersumber dan energi

yang terbarukan;

4) Masyarakat masih kesulitan memperoleh BBM.

4. Urusan Perdagangan

1) Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap barang dan luar daerah;

2) Sarana dan prasarana perdagangan masih sangat minim;

3) Masih tingginya biaya ekonomi yang ditanggung oleh penyedia barang dan jasa;

4) Belum optimalnya pengembangan potensi sumber daya perdagangan dan jasa.

5. Urusan Industri

1) Lemahnya peranan Industri Kecil Menengah (IKM) terhadap sumber daya

produktif;

2) Rendahnya kualitas pengelolaan IKM;

3) Terbatasnya akses pasar;

4) Terbatasnya akses permodalan.

43

BAB III TINJAUAN EKONOMI KABUPATEN PUNCAK JAYA

TAHUN 2012

3.1. PERKEMBANGAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang

dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah. PDRB yang disajikan secara

berkala dapat menggambarkan perkembangan ekonomi suatu daerah dan juga dapat digunakan

sebagai bahan acuan dalam mengevaluasi dan merencanakan pembangunan regional. PDRB atas

dasar harga konstan menggambarkan tingkat pertumbuhan perekonomian suatu daerah baik

secara agregrat maupu sektoral. Struktur perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari

distribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap total nilai PDRB atas dasar harga berlaku.

Selain itu, pendapatan perkapita yang diperoleh dari perbandingan PDRB atas harga berlaku

dengan jumlah penduduk pada tahun bersangkutan dapat digunakan sebagai indikator awal

untuk membandingkan tingkat kemakmuran suatu daerah dengan daerah lainnya.

Perbandingan PDRB atas dasar harga berlaku terhadap PDRB atas dasar harga konstan

dapat juga digunakan untuk melihat tingkat inflasi atau deflasi yang terjadi. Dengan demikian

dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Regional yang disajikan secara berkala akan dapat

diketahui:

a. Tingkat pertumbuhan ekonomi;

b. Gambaran struktur perekonomian;

c. Perkembangan pendapatan perkapita;

d. Tingkat kemakmuran masyarakat;

e. Tingkat inflasi dan deflasi.

Hingga tahun 2012, total nilai tambah sektor – sektor ekonomi di Kabupaten Puncak Jaya

telah mencapai 676.965,97 juta rupiah atau meningkat 4,10 persen dari tahun sebelumnya.

Sementara, atas dasar harga konstan bernilai 233.539,32 juta rupiah atau meningkat sebesar

1,70 persen dari tahun 2011. Tanpa sub sektor pertambangan non migas, total nilai tambah

sektor-sektor ekonomi tahun 2011 baik atas dasar harga berlaku maupun konstan meningkat

masing – masing 4,10 dan 1,70 persen dari tahun 2011.

Dalam lima tahun terakhir, nilai tambah sektor – sektor ekonomi Puncak Jaya baik atas

dasar harga berlaku maupun konstan rata-rata meningkat antara 1 - 37 persen.

44

Tabel 3.1 PDRB Kabupaten Puncak Jaya Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Dengan dan Tanpa

Tambang Tahun 2008 – 2012 (juta rupiah)/Table 2.1.: GDRP of Puncak Jaya Regency at Current and Constant Prices With and Without Mining,

2008 – 2012 (million rupiahs)

Tahun/Year

Dengan Tambang/With Mining Tanpa Tambang/Without Mining

Harga Berlaku/ Current Price

Harga Konstan/ Constant Price

Harga Berlaku/ Current Price

Harga Konstan/ Constant Price

(1) (2) (3) (4) (5)

2008

2009

2010

2011

2012

457.910,77

538.146,19

619.064,64

660.815,94

676.965,97

193.966,77

210.514,52

227.241,28

233.672,69

233.539,32

457.910,77

538.146,19

619.064,64

660.815,94

676.965,97

193.966,77

210.514,52

227.241,28

233.672,69

233.539,32

Sumber : PDRB, Kabupaten Puncak Jaya, 2012

Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Puncak Jaya adalah 2,83 persen.

Angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB atas dasar harga

konstan Provinsi Papua yaitu 5,67%. Seperti pada PDRB atas harga berlaku, sektor

pertambangan dan penggalian mengalami pertumbuhan paling cepat dibandingkan dengan

sektor lainnya, yaitu sebesar 7,95 persen. Diikuti oleh sektor pertanian yang mengalami

pertumbuhan sebesar 4,55 persen.

Tabel 3.2 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan

Per Sektor Tahun 2012 (juta rupiah)

No. Sektor Harga Berlaku Harga Konstan

1. Pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan

229.470,60 100.569,40

2. Pertambangan dan Penggalian

9.030,36 3.852,86

3. Industri Pengolahan

6.409,56 1.798,30

4. Listrik, gas dan air Bersih

331,16 153,16

5. Konstruksi 174.355,79 42.520,45 6. Perdagangan, hotel, dan restoran 62.607,35 22.568,22

7. Pengangkutan dan Komunikasi

14.444,01 6.238,34

8. Keuangan, sewa, dan jasa Perusahaan

3.955,68 1.813,91

9. Jasa-jasa 140.699,03 51.149,87 Total PDRB 641.303,55 230.664,51

Sumber: LPPD Puncak Jaya 2013.

Sampai tahun 2012, Pendapatan Kabupaten Puncak Jaya paling besar disumbang oleh

sektor non industri. Pertanian, Perkebunan dan Peternakan menjadi penyumbang PDRB yang

paling dominan, disusul oleh sektor konstruksi dan jasa. Sementara itu sektor keuangan, sewa

dan jasa perusahaan merupakan penyumbang paling sedikit terhadap PDRB. Melihat fakta

tersebut, untuk tahun-tahun mendatang, Kabupaten Puncak Jaya harus lebih menggiatkan sektor

keuangan dan jasa perusahaan, dengan salah satu cara meningkatkan iklim usaha.

45

3.2. PDRB PERKAPITA

PDRB perkapita adalah nilai dari hasil pembagian PDRB dengan jumlah penduduk

pertengahan tahun, dalam arti bahwa semakin tinggi jumlah penduduk akan semakin kecil

besaran PDRB perkapita daerah tersebut walaupun ukuran ini belum mencakup faktor

kesenjangan pendapatan antar penduduk. Meskipun masih terdapat keterbatasan, indikator ini

sudah cukup memadai untuk mengetahui tingkat perekonomian suatu daerah dalam lingkup

makro, paling tidak sebagai acuan dalam memantau kemampuan daerah dalam menghasilkan

produk domestik barang dan jasa. Nilai tambah yang bisa diciptakan oleh penduduk Kabupaten

Puncak Jaya sebagai akibat adanya aktifitas produksi menurut harga berlaku, menunjukkan trend

yang positif.

Hingga tahun 2012, nilai PDRB perkapita dengan tambang Kabupaten Puncak Jaya

mencapai 5.885.892,90 rupiah atau turun -3,35 persen dari tahun sebelumnya. Namun

pertumbuhan tersebut lebih lambat dibanding pertumbuhan di tahun 2011 yang mencapai 0,54

persen. Pertumbuhan di tahun 2008 merupakan yang tertinggi dalam kurun waktu lima tahun

terakhir, yaitu 26,4 persen. Sementara yang terendah terjadi pada tahun 2012 ini.

Grafik 3.1 PDRB Perkapita Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2008 – 2012 (rupiah)/Figure 2.3.: Per

capita GDRP of Puncak Jaya Regency, 2008 – 2012 (rupiahs)

Sumber :

PDRB, Kabupaten

Puncak Jaya,

2012.

Sedangkan PDRB tanpa tambang perkapita tahun 2012 bernilai 5.885.892,90 rupiah atau

turun -3.35 persen dari tahun sebelumnya. Dibanding tahun 2008, nilai ini telah berkembang

hampir sedikit lebih banyak dimana saat itu PDRB perkapita bernilai 5.247.839,91 rupiah.

Selama periode 2008 – 2012, pertumbuhan PDRB perkapita tanpa tambang berada pada kisaran

-3 hingga 26 persen. Berikut ini ditampilkan grafik Pertumbuhan PDRB Perkapita Kabupaten

Puncak Jaya dari Tahun 2008-2012.

5.247.839,91

5.705.899,36

6.120.384,40

6.188.226,36

5.885.892,90

5.247.839,91

5.705.899,36

6.120.384,40

6.188.226,36

5.885.892,90

4.600.000,004.800.000,005.000.000,005.200.000,005.400.000,005.600.000,005.800.000,006.000.000,006.200.000,006.400.000,00

2008

2009

2010

2011

2012

PDRB perkapita (rupiahs)/Per kapita GDRP (rupiahs)

Tahun/Year

Tanpa Tambang/Without Mining Dengan Tambang/With Mining

46

Grafik 3.2. Pertumbuhan PDRB Perkapita Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2008 – 2012

(persen)/Growth of Per capita GRDP of Puncak Jaya Regency, 2008 – 2012 (per cent)

Sumber : PDRB, Kabupaten Puncak Jaya, 2012.

3.3. STRUKTUR EKONOMI

Hingga tahun 2012, susunan distribusi sektor-sektor ekonomi pada PDRB belum

mengalami perubahan. Sektor Pertanian mendominasi 37,21 persen nilai tambah dari seluruh

aktifitas-aktifitas ekonomi di Kabupaten Puncak Jaya. Kontribusi ini lebih sedikit lebih tinggi dari

tahun 2011 (36,72 persen). Sejalan dengan sektor pertanian, kontribusi sektor bangunan dan

sektor jasa – jasa pada tahun 2012 juga memberikan kontribusi dari seluruh aktifitas ekonomi di

Kabupaten Puncak Jaya walaupun mengalami penurunan sedikit dari tahun 2011. Meningkatnya

kontribusi sektor pertanian tersebut menyebabkan penurunan kontribusi sektor-sektor lainnya

terhadap PDRB khususnya sektor perdagangan, hotel dan restoran dimana pada tahun 2011

berperan 10,17 persen dan kemudian menurun menjadi 9,68 persen di tahun 2012.

Sementara itu, tanpa nilai tambah dari pertambangan non migas, struktur PDRB masih

didominasi oleh sektor pertanian. Namun kontribusi ini cenderung mengalami fluktuasi

khususnya dalam lima tahun terakhir. Pada 2008, kontribusi sektor bangunan adalah sebesar

24,45 persen, meningkat menjadi 25,59 persen di tahun 2012. Sektor jasa-jasa mengalami

peningkatan pada PDRB Kabupaten Puncak Jaya. Aktifitas sektor Perdagangan, hotel dan

restoran telah menunjukan peningkatan yang signifikan khususnya sejak lima tahun terakhir.

Kontribusinya terhadap perekonomian Puncak Jaya meningkat dari 8,79 persen di tahun 2008

menjadi 9,68 persen di tahun 2012. Hampir sama dengan sektor pengangkutan dan komunikasi,

sektor industri pengolahan juga menunjukan perkembangan yang berfluktuasi yakni dari tahun

2008 hingga 2012, naik-turun dari 1,07 persen menjadi 1,08 persen. Lebih lanjut, peranan sektor

keuangan, persewaan dan jasa perusahaan juga perlahan – lahan mengalami perkembangan yang

konstan, dari 0,57 persen di tahun 2008 menjadi 0,57 persen di tahun 2012.

2008 2009 2010 2011 2012

Dengan Tambang/WithMining

26,4 8,73 7,26 1,12 -3,35

Tanpa Tambang/WithoutMining

26,4 8,73 7,26 1,12 -3,35

-5

0

5

10

15

20

25

30P

ert

um

bu

han

/Gro

wth

(%

)

47

Grafik 3.3 Peranan Sektor-sektor Ekonomi Terhadap PDRB Kabupaten Puncak Jaya Dengan dan

Tanpa Tambang Tahun 2008 – 2012 (persen)/Figure 2.1.: Contribution of Economic Sectors to GRDP of Papua Province With and Without Mining,

2008 – 2012 (per cent)

Sumber : PDRB, Kabupaten Puncak Jaya, 2012.

3.4. PERTUMBUHAN EKONOMI

Hingga tahun 2012, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Puncak Jaya terlihat mengalami

laju pertumbuhan yang cenderung melambat. Tahun 2012, Kabupaten Puncak Jaya mengalami

pertumbuhan ekonomi sebesar 1,70 persen setelah setahun sebelumnya tumbuh 2,14 persen.

Sementara dengan mengeliminir nilai tambah sub sektor pertambangan tanpa migas,

pertumbuhan ekonomi puncak jaya melambat Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan tertinggi

terjadi pada tahun 2008 (24,07 persen) dan yang terendah pada tahun 2012 (1,70 persen).

Sedangkan pada tahun 2012, pertumbuhan ekonomi tanpa pertambangan tanpa migas

sebesar1,70

42,15 38,23 35,65 36,84 37,21

1,41 1,41 1,46 1,57 1,76

24,45 26,33 26,01 25,34 25,59

8,79 9,46 10,11 10,00 9,68

2,34 2,48 2,38 2,38 2,40

19,15 20,36 22,63 22,16 21,65

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2008 2009 2010 2011 2012

Pe

ran

an/C

on

trib

uti

on

(%

)

Tahun/Year Jasa-jasa/Services

Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan/Financial, Ownership & Business Services

Pengangkutan & Komunikasi/Transportation & Communication

Perdagangan, Hotel & Restoran/Trade, Hotel & Restaurant

Bangunan/Construction

Listrik & Air Bersih/Electricity & Water Supply

Industri Pengolahan/Manufacturing Industry

Pertambangan & Penggalian/Mining & Quarrying

Pertanian/Agriculture

a. Dengan Tambang/With Mining & Tanpa Tambang/Without Mining

48

Grafik 3.4 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Puncak Jaya Dengan dan Tanpa Tambang Tahun 2008 – 2012 (persen)/Figure 2.2: Economic Growth of Puncak Jaya Regency With and Without

Mining, 2008 – 2012 (per cent)

Sumber : PDRB, Kabupaten Puncak Jaya, 2012.

3.5. ANALISIS SHARE SEKTOR – SEKTOR EKONOMI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI

Kecenderungan melambatnya laju pertumbuhan ekonomi makro Kabupaten Puncak Jaya

secara umum disebabkan oleh sektor pertanian yang juga berfluktuasi. Perannya, di tahun 2012,

yang sangat mendominasi pada PDRB Kabupaten Puncak Jaya disertai dengan pertumbuhan 2,97

persen, menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Puncak Jaya secara keseluruhan

mengalami pertumbuhan hingga 1,70 persen. Sumbangan sektor pertanian sendiri terhadap

pertumbuhan 1,70 persen tersebut adalah sebesar 1,3 persen. Sementara itu, delapan sektor

lainnya memberi sumbangan positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Puncak Jaya

2012 kecuali sektor perdagangan, hotel & Restoran. Sektor bangunan yang pada PDRB

Kabupaten Puncak Jaya dengan tambang merupakan kontributor tertinggi kedua, menyumbang

sebesar 0,23 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Cukup signifikannya sumbangan ini

disebabkan pertumbuhannya yang cukup tinggi di tahun 2012 yakni 1,31 persen.

Hampir sama dengan sektor bangunan, sektor pertambangan dan penggalian yang

merupakan kontributor tertinggi ketiga pada PDRB dengan tambang, juga member sumbangan

yang masih cukup nyata terhadap pertumbuhan ekonomi yakni 0,16 persen. Hal ini juga

disebabkan pertumbuhannya yang cukup tinggi di tahun 2012 (8,64).

24,07

8,53 7,95

2,83 1,70

24,07

8,53 7,95

2,83 1,70

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

2008 2009 2010 2011 2012

Pe

rtu

mb

uh

an/G

row

th (

%)

Tahun/Year

Dengan Tambang/With Mining Tanpa Tambang/Without Mining

49

Tabel 3.3

Peranan Sektor – sektor Ekonomi Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Puncak Jaya

Termasuk Tambang Tahun 2012 (persen)/Figure 2.3.: The Share of Economic Sectors to Economic

Growth of Puncak Jaya Regency Including Mining, 2012

(per cent)

Sektor Ekonomi Peranan Terhadap PDRB Atas Dasar

Harga Konstan, 2010

Pertumbuhan Ekonomi,

2012

Share Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 2012

3.1 Pertanian 43,98 2,97 1,3 3.2 Pertambangan &

Penggalian 1,93 8,64 0,16

3.3 Industri Pengolahan 0,82 2,40 0,02 3.4 Listrik & Air Bersih 0,07 -0,60 0 3.5 Bangunan 18,75 1,31 0,23 3.6 Perdagangan, Hotel &

Restoran 9,72 -0,97 -0,09

3.7 Pengangkutan & Komunikasi

2,73 0,73 0,02

3.8 Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan

0,76 7,15 0,05

3.9 Jasa – jasa 21,24 0,05 0,01 PDRB 100,00 1,70 1,70

Sumber : PDRB, Kabupaten Puncak Jaya, 2012. Sementara itu, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (kontributor tertinggi

keempat pada PDRB Puncak Jaya dengan tambang) menyumbang 0,01 persen pada pertumbuhan

ekonomi 2012 atau lebih tinggi dari sumbangan sektor industri pengolahan dan sektor – sektor

pengangkutan dan komunikasi. Hal ini disebabkan pertumbuhannya yang jauh lebih cepat

dibanding kedua sektor tersebut yakni 0,05 persen. Selanjutnya, sektor pertanian berperan 1,3

persen terhadap pertumbuhan ekonomi Puncak Jaya. Sedangkan tiga sektor lainnya

menyumbang di bawah 0,17 persen.

50

BAB IV RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH

DAN KEUANGAN DAERAH

4.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

4.1.1 PERTUMBUHAN EKONOMI

Hingga Tahun 2012, total nilai tambah sektor – sektor ekonomi di Kabupaten

Puncak Jaya telah mencapai 676.965,97 juta rupiah atau meningkat 4,10 persen dari

tahun sebelumnya. Selama tiga tahun terakhir, Produktivitas ekonomi Kabupaten Puncak

Jaya mengalami pertumbuhan ekonomi yang cenderung melambat, tercatat hingga Tahun

2012, laju pertumbuhan ekonomi sebesar 1,70 persen yang bernilai 233.539,32 juta

rupiah setelah setahun sebelumnya tumbuh 2,14 persen. Sementara dengan mengeliminir

nilai tambah sub sektor pertambangan tanpa migas, pertumbuhan ekonomi Kabupaten

Puncak Jaya melambat dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan tertinggi terjadi pada

tahun 2008 (24,07 persen) dan yang terendah pada tahun 2012 (1,70 persen).

Sedangkan pada tahun 2012, pertumbuhan ekonomi tanpa pertambangan tanpa

migas sebesar 1,70. Dalam lima tahun terakhir, nilai tambah sektor – sektor ekonomi

Kabupaten Puncak Jaya baik atas dasar harga berlaku maupun konstan rata-rata

meningkat antara 1 - 37 persen.

Tabel 4.1 PDRB Kabupaten Puncak Jaya atas Dasar Harga

Berlaku dan Konstan dari Tahun 2008- 2012 (Dalam Jutaan Rupiah)

TAHUN PDRB

Berlaku Konstan

(1) (2) (3)

2008 45 7,91 193,97

2009 538,15 210,51

2010 619,06 227,24

2011 660,82 233,67

2012 676,97 233,53

Sumber : BPS Kabupaten Puncak Jaya, 2012.

Perkembangan dan peran sektor-sektor ekonomi, di tahun 2012, sektor pertanian

tumbuh 2,97 persen dan lebih cepat dibanding pertumbuhan tiga tahun sebelumnya

kecuali pada tahun 2008 dan 2009 yakni sekitar tiga hingga sembilan persen. Sub sektor

tanaman bahan makanan, pada tahun 2012 tumbuh 2,82 persen. Selama periode 2008 –

2012, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2008 (8,35 persen) dan terendah pada

51

tahun 2010 (2,18 persen). Secara umum, sub sektor tanaman bahan makanan memberi

kontribusi yang cukup signifikan terhadap total nilai tambah sektor pertanian. Sementara

sumbangannya terhadap total nilai PDRB Kabupaten Puncak Jaya dengan tambang di

tahun 2012 sebesar 32,12 persen. Sub sektor tanaman perkebunan tumbuh 3,66 persen di

tahun 2012, sedikit lebih lambat dibanding tahun sebelumnya yakni 4,06 persen. Dalam

kurun waktu lima tahun terakhir, pertumbuhan tertinggi sub sektor ini mencapai 8,47

persen di tahun 2010. Sementara itu, sumbangan sektor tanaman perkebunan terhadap

total nilai PDRB Puncak Jaya dengan tambang ditahun 2012 hanya 1,25 persen.

Grafik 4.1. Pertumbuhan Sektor Pertanian dan sub sektornya Tahun 2008 – 2012 (persen)/

Figure 3.1. Growth of Agriculture sector and its Sub – sectors, 2008 – 2012 (percent)

Pada tahun 2012, sub sektor peternakan dan hasilnya mengalami pertumbuhan

3,45 persen. Pertumbuhan ini tumbuh sedikit dengan tahun sebelumnya yakni 2,42

persen. Dalam lima tahun terakhir pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2009 dan

2011 yakni 2,42 persen, sedangkan lima tahun terakhir sub sektor ini telah tumbuh antara

2 hingga 8 persen. Hampir sama dengan sub sektor tanaman perkebunan, sub sektor

peternakan dan hasilnya juga memberi kontribusi yang sangat kecil terhadap PDRB

Puncak Jaya yakni masing – masing 1,53 persen. Selanjutnya, sub sektor kehutanan, dalam

lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang kurang stabil, bahkan pada tahun 2012

mencapai pertumbuhan terendah. Di tahun 2012 sub sektor kehutanan mencapai

pertumbuhan yang turun yakni 4,13 persen. Sumbangannya terhadap PDRB Puncak Jaya

hingga tahun 2012 juga belum signifikan yakni hanya 2,27 persen. Setelah mengalami

2008 2009 2010 2011 2012

Tanaman Bahan Makanan/Farm FoodCrops

8,35 3,44 6,50 4,65 2,82

Tanaman Perkebunan/Non - Food Crops 3,75 4,05 8,47 4,05 3,66

Peternakan dan Hasilnya/Livestock andits Products

8,66 2,42 6,86 2,42 3,45

Kehutanan/Forestry 5,32 4,70 4,89 4,70 4,13

Perikanan/Fishery 6,79 7,18 6,20 7,18 6,18

Sektor Pertanian/Agriculture Sector 8,02 3,50 6,48 4,55 2,97

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

Pe

rtu

mb

uh

an/G

row

th (

%)

52

pertumbuhan yang tertinggi di tahun 2011 (7,18 persen), produksi sub sektor perikanan

perlahan – lahan kembali turun dan mencapai 6,18 di tahun 2012. Sementara

sumbangannya terhadap PDRB Puncak Jaya hanya 0,05 persen atau paling rendah

dibanding empat sub sektor sebelumnya.

Grafik 4.2. Kontribusi Sub Sektor Ekonomi di Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten

Puncak Jaya Dengan Tambang dan Tanpa Tambang Tahun 2012 (persen)/Figure 3.2.

Contribution of Economic Sub – sectors of Agriculture Sector to GRDP of Puncak Jaya Regency

With and Without Mining, 2012 (percent)

Sumber : BPS Kabupaten Puncak Jaya, 2012.

32,12

1,25 1,53 2,27

0,05

32,12

1,25 1,53 2,27

0,05 0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

Tanaman BahanMakanan/Farm Food

Crops

TanamanPerkebunan/Non - Food

Crops

Peternakan dan hasilnya Kehutanan Perikanan

Dengan Tambang/With Mining Tanpa Tambang/Without Mining

53

No. LAPANGAN USAHA 2010 2011 r) 2012 *)

(1) (2) (3) (4) (5)

1 P E R T A N I A N 229,470.60 238,818.32 251,914.51

1.1. Tanaman Bahan Makanan 198,191.48 206,153.21 217,438.09

1.2. Tanaman Perkebunan 7,573.93 8,002.62 8,466.16

1.3. Peternakan dan hasilnya 9,451.42 9,681.79 10,369.54

1.4. Kehutanan 13,992.54 14,696.81 15,333.55

1.5. Perikanan 261.24 283.89 307.17

2 PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 9,030.36 10,358.46 11,938.21

2.1. Minyak dan Gas Bumi 0.00 0.00 0.00

2.2. Pertambangan Tanpa Migas 0.00 0.00 0.00

2.3. Penggalian 9,030.36 10,358.46 11,938.21

3 INDUSTRI PENGOLAHAN 6,409.56 7,142.01 7,327.43

3.1. Industri Besar/Sedang 0.00 0.00 0.00

3.2. Industri Kecil Kerajinan RT 6,409.56 7,142.01 7,327.43

3.3. Industri Pengilangan Minyak Bumi 0.00 0.00 0.00

4 LISTRIK DAN AIR BERSIH 331.16 384.37 383.75

4.1. Listrik 331.16 384.37 383.75

4.2. Air Bersih 0.00 0.00 0.00

5 B A N G U N A N 174,355.79 167,421.25 173,230.77

6 PERDAGANGAN, HOTEL DAN

RESTORAN 62,607.35 66,111.78 65,529.92

6.1. Perdagangan 60,901.45 64,247.19 63,668.96

6.2. H o t e l 273.68 296.60 297.72

6.3. Restoran 1,432.22 1,567.99 1,563.24

7 PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 14,444.01 15,713.03 16,233.42

7.1. Angkutan Jalan Raya 6,250.46 6,669.24 7,098.73

7.2. Angkutan Laut 0.00 0.00 0.00

7.3. Angkutan Sungai 0.00 0.00 0.00

7.4. Angkutan Udara 6,413.46 7,154.30 7,192.93

7.5. Jasa Penunjang Angkutan 505.29 550.36 594.72

7.6. Komunikasi 1,274.81 1,339.13 1,347.03

8 KEUANGAN, PERSEWAAN DAN

JASA PERUSAHAAN 3,955.68 3,552.77 3,849.45

8.1. Bank 1,440.00 800.82 873.75

8.2. Lembaga Keuangan Bukan Bank 280.39 306.33 305.56

8.3. Sewa Bangunan 2,235.29 2,445.63 2,670.14

8.4. Jasa Perusahaan 0.00 0.00 0.00

9 JASA-JASA 140,699.03 140,797.89 146,558.50

9.1. Pemerintahan Umum 137,249.84 137,844.64 143,592.76

9.2. Jasa Sosial Kemasyarakatan 2,803.04 2,293.76 2,269.44

9.3. Jasa Hiburan dan Rekreasi 248.64 223.54 220.97

9.4. Jasa perorangan dan RT 397.52 435.96 475.32

( P D R B ) 641,303.55 650,299.87 676,965.97

CATATAN : r) Angka Yang Diperbaiki

*) Angka Sementara

(Jutaan Rupiah)

TABEL 4.1

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN PUNCAK JAYA

MENURUT LAPANGAN USAHA

ATAS DASAR HARGA BERLAKU

TAHUN 2010 - 2012

Sumber : BPS Kabupaten Puncak Jaya, 2012.

54

No. LAPANGAN USAHA 2010 2011 r) 2012 *)

(1) (2) (3) (4) (5)

1 P E R T A N I A N 97,031.00 99,760.83 102,720.22

1.1. Tanaman Bahan Makanan 83,667.23 85,826.63 88,251.07

1.2. Tanaman Perkebunan 3,314.04 3,448.59 3,574.81

1.3. Peternakan dan hasilnya 3,858.85 4,029.87 4,168.98

1.4. Kehutanan 6,062.51 6,318.17 6,579.29

1.5. Perikanan 128.36 137.58 146.08

2 PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 3,852.86 4,159.16 4,518.51

2.1. Minyak dan Gas Bumi 0.00 0.00 0.00

2.2. Pertambangan Tanpa Migas 0.00 0.00 0.00

2.3. Penggalian 3,852.86 4,159.16 4,518.51

3 INDUSTRI PENGOLAHAN 1,798.13 1,859.68 1,904.31

3.1. Industri Besar/Sedang 0.00 0.00 0.00

3.2. Industri Kecil Kerajinan RT 1,798.13 1,859.68 1,904.31

3.3. Industri Pengilangan Minyak Bumi 0.00 0.00 0.00

4 LISTRIK DAN AIR BERSIH 153.18 155.22 154.28

4.1. Listrik 153.18 155.22 154.28

4.2. Air Bersih 0.00 0.00 0.00

5 B A N G U N A N 42,512.90 43,227.12 43,793.39

6 PERDAGANGAN, HOTEL DAN

RESTORAN 22,568.22 22,929.18 22,706.56

6.1. Perdagangan 21,813.87 22,112.72 21,891.59

6.2. H o t e l 161.37 174.09 174.71

6.3. Restoran 592.98 642.37 640.25

7 PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 6,238.65 6,328.93 6,375.26

7.1. Angkutan Jalan Raya 2,555.03 2,588.25 2,615.94

7.2. Angkutan Laut 0.00 0.00 0.00

7.3. Angkutan Sungai 0.00 0.00 0.00

7.4. Angkutan Udara 3,145.88 3,177.97 3,178.61

7.5. Jasa Penunjang Angkutan 262.13 280.85 298.09

7.6. Komunikasi 275.60 281.86 282.62

8 KEUANGAN, PERSEWAAN DAN

JASA PERUSAHAAN 1,600.93 1,649.34 1,767.31

8.1. Bank 385.07 323.27 345.11

8.2. Lembaga Keuangan Bukan Bank 129.60 140.43 139.93

8.3. Sewa Bangunan 1,086.25 1,185.64 1,282.27

8.4. Jasa Perusahaan 0.00 0.00 0.00

9 JASA-JASA 49,067.06 49,575.62 49,599.46

9.1. Pemerintahan Umum 48,203.19 48,714.14 48,743.37

9.2. Jasa Sosial Kemasyarakatan 679.26 669.07 656.69

9.3. Jasa Hiburan dan Rekreasi 77.59 76.76 75.57

9.4. Jasa perorangan dan RT 107.01 115.65 123.83

( P D R B ) 224,822.93 229,645.07 233,539.32

CATATAN : r) Angka Yang Diperbaiki

*) Angka Sementara

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN PUNCAK JAYA

MENURUT LAPANGAN USAHA

ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000

TAHUN 2010 - 2012

(Jutaan Rupiah)

TABEL 4.2

Sumber : BPS Kabupaten Puncak Jaya, 2012

55

No. LAPANGAN USAHA 2010 2011 r) 2012 *)

(1) (2) (3) (4) (5)

1 P E R T A N I A N 7.01 8.46 5.48

1.1. Tanaman Bahan Makanan 6.77 8.88 5.47

1.2. Tanaman Perkebunan 8.94 5.66 5.79

1.3. Peternakan dan hasilnya 7.87 7.28 7.10

1.4. Kehutanan 8.73 5.03 4.33

1.5. Perikanan 8.93 8.67 8.20

2 PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 18.64 14.71 15.25

2.1. Minyak dan Gas Bumi #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

2.2. Pertambangan Tanpa Migas #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

2.3. Penggalian 18.64 14.71 15.25

3 INDUSTRI PENGOLAHAN 17.88 9.39 2.60

3.1. Industri Besar/Sedang #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

3.2. Industri Kecil Kerajinan RT 17.88 9.39 2.60

3.3. Industri Pengilangan Minyak Bumi #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

4 LISTRIK DAN AIR BERSIH -7.16 3.83 -0.16

4.1. Listrik -7.16 3.83 -0.16

4.2. Air Bersih #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

5 B A N G U N A N 13.63 3.98 3.47

6 PERDAGANGAN, HOTEL DAN

RESTORAN 22.92 5.60 -0.88

6.1. Perdagangan 23.57 5.49 -0.90

6.2. H o t e l 14.74 8.37 0.38

6.3. Restoran 1.70 9.48 -0.30

7 PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 10.09 6.79 3.31

7.1. Angkutan Jalan Raya 12.64 6.70 6.44

7.2. Angkutan Laut #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

7.3. Angkutan Sungai #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

7.4. Angkutan Udara 4.85 7.05 0.54

7.5. Jasa Penunjang Angkutan 1.54 8.92 8.06

7.6. Komunikasi 34.96 5.05 0.59

8 KEUANGAN, PERSEWAAN DAN

JASA PERUSAHAAN 5.85 3.23 8.35

8.1. Bank 13.12 -13.51 9.11

8.2. Lembaga Keuangan Bukan Bank 5.30 9.25 -0.25

8.3. Sewa Bangunan 3.18 9.41 9.18

8.4. Jasa Perusahaan #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

9 JASA-JASA 22.95 4.50 4.09

9.1. Pemerintahan Umum 23.49 4.54 4.17

9.2. Jasa Sosial Kemasyarakatan 2.75 1.57 -1.06

9.3. Jasa Hiburan dan Rekreasi 0.64 2.29 -1.15

9.4. Jasa perorangan dan RT 0.96 9.67 9.03

( P D R B ) 13.84 6.15 4.10

CATATAN : r) Angka Yang Diperbaiki

*) Angka Sementara

TABEL 4.3

LAJU PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL KABUPATEN PUNCAK JAYA

ATAS DASAR HARGA BERLAKU

TAHUN 2010 - 2012

(Dalam Persentase)

Sumber : BPS Kabupaten Puncak Jaya, 2012

56

No. LAPANGAN USAHA 2010 2011 r) 2012 *)

(1) (2) (3) (4) (12)

1 P E R T A N I A N 43.16 43.44 43.98

1.1. Tanaman Bahan Makanan 37.21 37.37 37.79

1.2. Tanaman Perkebunan 1.47 1.50 1.53

1.3. Peternakan dan hasilnya 1.72 1.75 1.79

1.4. Kehutanan 2.70 2.75 2.82

1.5. Perikanan 0.06 0.06 0.06

2 PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 1.71 1.81 1.93

2.1. Minyak dan Gas Bumi 0.00 0.00 0.00

2.2. Pertambangan Tanpa Migas 0.00 0.00 0.00

2.3. Penggalian 1.71 1.81 1.93

3 INDUSTRI PENGOLAHAN 0.80 0.81 0.82

3.1. Industri Besar/Sedang 0.00 0.00 0.00

3.2. Industri Kecil Kerajinan RT 0.80 0.81 0.82

3.3. Industri Pengilangan Minyak Bumi 0.00 0.00 0.00

4 LISTRIK DAN AIR BERSIH 0.07 0.07 0.07

4.1. Listrik 0.07 0.07 0.07

4.2. Air Bersih 0.00 0.00 0.00

5 B A N G U N A N 18.91 18.82 18.75

6 PERDAGANGAN, HOTEL DAN

RESTORAN 10.04 9.98 9.72

6.1. Perdagangan 9.70 9.63 9.37

6.2. H o t e l 0.07 0.08 0.07

6.3. Restoran 0.26 0.28 0.27

7 PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 2.77 2.76 2.73

7.1. Angkutan Jalan Raya 1.14 1.13 1.12

7.2. Angkutan Laut 0.00 0.00 0.00

7.3. Angkutan Sungai 0.00 0.00 0.00

7.4. Angkutan Udara 1.40 1.38 1.36

7.5. Jasa Penunjang Angkutan 0.12 0.12 0.13

7.6. Komunikasi 0.12 0.12 0.12

8 KEUANGAN, PERSEWAAN DAN

JASA PERUSAHAAN 0.71 0.72 0.76

8.1. Bank 0.17 0.14 0.15

8.2. Lembaga Keuangan Bukan Bank 0.06 0.06 0.06

8.3. Sewa Bangunan 0.48 0.52 0.55

8.4. Jasa Perusahaan 0.00 0.00 0.00

9 JASA-JASA 21.82 21.59 21.24

9.1. Pemerintahan Umum 21.44 21.21 20.87

9.2. Jasa Sosial Kemasyarakatan 0.30 0.29 0.28

9.3. Jasa Hiburan dan Rekreasi 0.03 0.03 0.03

9.4. Jasa perorangan dan RT 0.05 0.05 0.05

( P D R B ) 100.00 100.00 100.00

CATATAN : r) Angka Yang Diperbaiki

*) Angka Sementara

TABEL 4.4

DISTRIBUSI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN PUNCAK JAYA

MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000

TAHUN 2010 - 2012

(Dalam Persentase)

Sumber : BPS Kabupaten Puncak Jaya, 2012

Meningkatnya peranan sektor pertambangan dan penggalian tahun 2012 dibanding

tahun 2011 disebabkan pertumbuhan produksinya yang melaju secara signifikan. Tahun

2012, sektor ini tumbuh 8,64 persen setelah tahun 2011 mengalami pertumbuhan 7,95

persen. Dalam lima tahun terakhir, sektor ini mengalami fluktuasi pertumbuhan yang

cukup nyata. Pertumbuhan dibawah 10 persen terjadi sebanyak empat kali yakni di tahun

2008, 2009, 2011 dan 2012. Sub sektor pertambangan non migas tidak ada kegiatannya di

Kabupaten Puncak Jaya, hanya ada kegiatan sub sektor penggalian saja yang secara

konsisten mengalami pertumbuhan positif dari tahun ke tahun. Tahun 2012, sub sektor ini

tumbuh 8,64 persen, lebih cepat dari tahun 2011 (7,95 persen). Pada periode (200–2012,

57

pertumbuhan tertinggi terjadi di tahun 2010 (10,64 persen), sedangkan yang terendah

pada tahun 2008. sementara itu, hingga tahun 2012, sumbangan sub sektor ini terhadap

PDRB juga masih sangat rendah yakni hanya 1,76 persen.

Di sektor industri pengolahan, setelah mengalami pertumbuhan hingga 2,46 persen

pada tahun 2009, sektor industri pengolahan perlahan – lahan tumbuh positif hingga

mencapai tetap 2,40 persen di tahun 2012. Sementara itu, sub sektor industri besar dan

sedang dan sub sektor tidak ada kegiatannya di Kabupaten Puncak Jaya. Sub sektor industri

kecil kerajinan rumah tangga tumbuh lebih cepat. Tahun 2012, sub sektor ini tumbuh 2,40

persen dan selama lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan antara 2 hingga 9 persen.

Namun demikian, nilai tambah sub sektor ini masih rendah sehingga peranannya pada

PDRB Puncak Jaya dengan tambang dan tanpa tambang tahun 2012 masing – masing hanya

sebesar 1,08 persen dan 1,08 persen.

Sektor listrik dan air bersih, pada tahun 2012, sektor listrik dan air bersih tumbuh -

0,60 persen, sedikit lebih lambat dibanding pertumbuhan lima tahun sebelumnya yang

tumbuh sekitar 27 hingga 34 persen.Nilai tambah sektor listrik dan air bersih secara umum

didominasi oleh nilai tambah yang dihasilkan oleh sub sektor listrik sedangkan sub sektor

air belum dimasukkan kegiatan ekonominya sehingga pertumbuhan keduanya paralel.

Tahun 2012, pertumbuhan yang dicapai sebesar -0,60 persen. Pertumbuhan di tahun 2012

ini juga lebih rendah dibanding pertumbuhan lima tahun sebelumnya yang tumbuh pada

kisaran 1 hingga 34 persen, walaupun tahun sebelumnya mengalami percepatan yang

tumbuh 1,33 persen. Dari sisi kontribusi, sampai tahun 2012, sub sektor listrik belum

memberikan peranan yang nyata pada PDRB Puncak Jaya baik dengan tambang dan tanpa

tambang yakni hanya 0,06 persen dan 0,06 persen.

Tahun 2012, sektor bangunan yang berperan sebesar 25,59 persen terhadap PDRB

Puncak Jaya termasuk tambang dan tanpa tambang, mengalami pertumbuhan sebesar 1,31

persen. Seiring dengan semakin maraknya aktifitas pembangunan fisik di Kabupaten

Puncak Jaya berupa jalan, gedung baik perkantoran, pertokoan dan gedung-gedung lainnya,

dalam lima tahun terakhir, sektor ini telah tumbuh di atas 1 persen. Pertumbuhan tertinggi

terjadi pada tahun 2008 yakni 19,31 persen dan terendah pada tahun 2012 sebesar 1,31

persen. Diperkirakan aktifitas sektor ini akan terus meningkat sejalan dengan program

pembangunan di segala bidang di kabupaten ini.

Hingga tahun 2011, pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran secara

konsisten mengalami peningkatan melambat, dimulai dari 13,6 persen di tahun 2009

hingga 1,60 persen di tahun 2011. Namun demikian pada tahun 2012, pertumbuhan

tersebut sedikit turun menjadi -0,97 persen. Dinamika pertumbuhan sektor perdagangan,

hotel dan restoran ini sangat di pengaruhi oleh sub sektor perdagangan karena nilai

tambahnya mendominasi total nilai tambah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Hal ini

juga menyebabkan pertumbuhan keduanya bukan hanya paralel tetapi hampir sama dari

tahun ke tahun. Tahun 2012, sub sektor perdagangan turun -1,00 persen sedangkan dari

58

tahun 2008 sampai 2011 tumbuh pada kisaran satu hingga tiga belas persen. Sementara itu

peranan sub sektor perdagangan pada PDRB Kabupaten Puncak Jaya termasuk tambang

dan tanpa tambang tahun 2012 adalah sebesar 9,41 persen dan 9,41 persen.

Pada periode 2008 – 2012, pertumbuhan sub sektor hotel secara umum lebih rendah

dari sektor induk dan dua sektor lainnya. Tahun 2008, sub sektor tersebut telah tumbuh

4,45 persen. Namun demikian, sumbangan nilai tambah yang dihasilkan dari aktifitas hotel

di pada PDRB Kabupaten Puncak Jaya sangat rendah yakni 0,04 persen. Berbeda dengan

sub sektor hotel, pertumbuhan sub sektor restoran lebih tinggi dibanding sub sektor hotel.

Pertumbuhan selama tahun 2008 hingga 2012 sekitar delapan persen. Sumbangan sub

sektor restoran pada PDRB Kabupaten Puncak Jaya juga sangat rendah yakni 0,23 persen.

Tahun 2012, sektor pengangkutan dan komunikasi tumbuh 0,73 persen.

Pertumbuhan ini melambat dari tahun 2011 yakni 1,45 persen dan lebih rendah dibanding

pertumbuhan lima tahun sebelumnya yang berada pada kisaran 5 hingga 34 persen. Sub

sektor angkutan jalan raya, tahun 2012, tumbuh 1,07 persen, hampir sama dengan

pertumbuhan sektor pengangkutan dan komunikasi yang melambat dibanding

pertumbuhan lima tahun sebelumnya yang mencapai pada kisaran 11 hingga 14 persen.

Sumbangan sub sektor ini pada PDRB Kabupaten Puncak Jaya dengan tambang dan tanpa

tambang tahun 2012 masing-masing 1,05 persen dan 1,05 persen.

Sub sektor angkutan laut dan sub sektor angkutan sungai, danau dan penyeberangan

yang tidak ada kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Puncak Jaya dikarenakan kegiatan

ekonominya di Kabupaten Puncak Jaya yang belum ada. Selama periode 2008 -2012,

pertumbuhan sub sektor angkutan udara secara konsisten melambat . Setelah tumbuh

11,34 persen di tahun 2008, sub sektor yang sumbangannya dibawah dua persen terhadap

PDRB Kabupaten Puncak Jaya, mencapai pertumbuhan 1,06 persen di tahun 2012. Sub

sektor jasa penunjang angkutan, pada tahun 2012, tumbuh 6,14 persen, hanpir sama

dengan pertumbuhan di tahun sebelumnya, 7,14 persen. Sementara itu dari tahun 2008

hingga 2010, sub sektor ini tumbuh sekitar delapan persen. Namun demikian, sumbangan

sub sektor jasa penunjang angkutan pada PDRB Kabupaten Puncak Jaya sangat rendah

yakni di bawah 0,09 persen.

Sementara itu, pertumbuhan sub sektor komunikasi, dari tahun ke tahun, lebih cepat

dibanding lima sub sektor lainnya yang termasuk dalam sektor pengangkutan dan

komunikasi. Namun demikian, sub sektor yang sumbangannya terhadap PDRB Kabupaten

Puncak Jaya tahun 2012 termasuk tambang dan tanpa tambang 0,2 persen dan 0,2 persen,

cenderung mengalami pertumbuhan yang melambat khususnya sejak tahun 2008 (23,99

persen) sampai tahun 2012 (0,27 persen).

Selain sektor pertambangan dan penggalian, sektor keuangan, persewaan dan jasa

perusahaan merupakan sektor dengan pertumbuhan yang fluktuatif. Namun demikian,

sektor ini secara konsisten tumbuh positif kecuali pada tahun 2012, berbeda dengan sektor

pertambangan dan penggalian yang mengalami pertumbuhan positif terus. Tahun 2012,

59

sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan tumbuh 7,15 persen. Pertumbuhan ini

merupakan yang terendah selama lima tahun terakhir, sedangkan pertumbuhan tertinggi

adalah 14,45 persen yang terjadi pada tahun 2018.

Sub sektor bank adalah subsektor yang peranannya terhadap nilai total nilai tambah

sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan paling signifikan sehingga pertumbuhan

keduanya juga searah. Tahun 2012, sub sektor ini tumbuh (6,75 persen). Pertumbuhan ini

juga merupakan yang terendah selama lima tahun terakhir, sedangkan pertumbuhan

tertinggi juga terjadi di tahun 2019 yakni mencapai 25,52 persen. Sementara itu, peranan

sub sektor bank pada PDRB Puncak Jaya termasuk tambang dan tanpa tambang tahun 2012

masing-masing 0,13 persen dan 0,13 persen. Hampir sama dengan sektor keuangan,

persewaan dan jasa perusahaan, sub sektor lembaga keuangan bukan bank juga mengalami

pertumbuhan yang cukup fluktuatif. Selama periode 2008–2012, sub sektor ini mengalami

pertumbuhan tertinggi pada tahun 2009 dan 2011 yang mencapai 8,35 persen sedangkan

yang terendah pada tahun 2012 yakni -0,35 persen. Tahun 2012 sendiri sub sektor lembaga

keuangan bukan bank yang dengan pertumbuhan -0,35 persen hanya berkontribusi 0,05

persen dan 0,05 persen terhadap PDRB Kabupaten Puncak Jaya termasuk tambang dan

tanpa tambang.

Sub sektor sewa bangunan, pada tahun 2012 tumbuh 8,15 persen atau sedikit lebih

lambat dibanding pertumbuhan tahun 2011 (9,15 persen). Dari tahun 2008 hingga 2010,

sub sektor ini tumbuh antara 2 hingga 10 persen. Sementara itu, pada tahun 2012,

sumbangannya pada PDRB Kabupaten Puncak Jaya termasuk tambang dan tanpa tambang

tahun 2011 masing-masing 0,39 persen dan 0,39 persen. Selama lima tahun terakhir, sub

sektor jasa perusahaan belum ada kegiatan ekonominya di Kabupaten Puncak Jaya.

Selama lima tahun terakhir, sektor jasa-jasa mengalami trend pertumbuhan yang

meningkat. Tahun 2008, sektor jasa-jasa telah tumbuh 121,43 persen hingga mencapai 1,04

persen di tahun 2011. Namun demikian, pertumbuhan di tahun 2012 sedikit melambat

yaitu bila dibanding pertumbuhan 2011 yang melaju sebesar 0,05 persen. Total nilai

tambah sektor jasa-jasa didominasi nilai tambah dari sub sektor jasa pemerintahan umum,

sehingga pertumbuhan keduanya juga hampir sama dan searah. Tahun 2012, sub sektor

jasa pemerintahan umum tumbuh 0,06 persen, sedikit lebih rendah dibanding

pertumbuhan tahun sebelumnya yang telah mencapai 1,06 persen. Pertumbuhan yang

cukup tinggi di tahun 2008, sejalan dengan perananya yang cukup nyata pada PDRB

Kabupaten Puncak Jaya termasuk tambang dan tanpa tambang yakni masing-masing 21,21

persen dan 21,21 persen.

Sub sektor jasa sosial kemasyarakatan pada tahun 2012 tumbuh -1,85 persen atau

lebih lambat dibanding tahun sebelumnya yang telah tumbuh -1,50 persen. Sementara pada

tahun 2008 dan 2009, sektor ini tumbuh 9,22 persen dan 9,05 persen. Hingga tahun 2012,

sumbangan sektor jasa sosial kemasyarakatan terhadap PDRB Puncak Jaya hanya di bawah

0,40 persen. Berbeda dengan sub sektor pemerintahan umum dan sub sektor jasa sosial

60

kemasyarakatan, jasa hiburan & rekreasi yang pada tahun 2012 mengalami perlambatan

pertumbuhan, sub sektor jasa hiburan dan rekreasi justru tumbuh lebih cepat di banding

tahun sebelumnya yakni -1,08 persen sementara tahun 2010 tumbuh -1,46 persen. Namun

demikian, sumbangan sub sektor ini pada PDRB Kabupaten Puncak Jaya belum nyata yakni

dibawah 0,03 persen. Hampir sama dengan sub sektor jasa hiburan dan rekreasi, sub sektor

jasa perorangan dan rumah tangga yang pada tahun 2011 tumbuh 8,07 persen juga

mengalami peningkatan pertumbuhan dibanding tahun 2010 yang saat itu tumbuh sebesar

0,48 persen. Pertumbuhan yang terendah terjadi pada tahun 2010 yakni 0,48 persen.

Sumbangan sub sektor jasa perorangan dan rumah tangga pada tahun 2011 juga hanya

dibawah 0,07 persen.

4.2 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Berdasarkan RPJMD Kabupaten puncak Jaya, Tahun 2013 merupakan tahun pertama

masa pemerintahan (2012-2017), oleh karena itu untuk mensukseskan visi dan misi yang

tertuang dalam RPJMD periode 2012-2017 dengan memperhatikan salah satu agenda

"Pemberdayaan Ekonomi Keumatan dan peningkatan Kesejahteraan Masyarakat” maka arah

kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah memprioritaskan

beberapa sektor yaitu sektor pertanian, perikanan, perkebunan, sektor perdagangan dan sektor

listrik. sedangkan sektor rainnya menjadi pendukung untuk merangsang/mempercepat

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Puncak Jaya. Selanjutnya berdasarkan kebijakan umum

tersebut untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dilaksanakan berdasarkan urusan yang

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD di Kabupaten Puncak Jaya, yaitu:

1. Urusan Pertanian

Kebijakan arah pembangunan ekonomi di bidang pertanian di arahkan pada peningkatan

pemanfaatan sumberdaya pertanian, perkebunan secara optimal dengan tetap menjaga

kelestarian lingkungan melalui peningkatan kualitas SDM pertanian dan pengelolaan

potensi pertanian secara optimal sehingga tetap terjaga ketahanan pangan masyarakat dan

meningkatkan pendapatan masyarakat.

2. Urusan Tenga Kerja

Kebijakan arah pembangunan ekonomi di bidang ketenagakerjaan ini diarahkan pada

peningkatan kualitas tenaga kerja dan kemandirian tenaga kerja, melalui peningkatan

ketrampilan tenaga kerja dan semangat kewirausahaan, perluasan kesempatan kerja dan

perlindungan tenaga kerja.

3. Urusan Kehutanan

Kebijakan arah pembangunan ekonomi di bidang kehutanan ini diarahkan untuk

perlindungan hutan dan konservasi alam serta optimalisasi manfaat dan fungsi hutan.

4. Urusan Perdagangan

Kebijakan arah pembangunan ekonomi di bidang perdagangan ini diarahkan pada

ketersedianya barang kebutuhan pokok jasa yang terjangkau daya beli masyarakat,

61

pengembangan perdagangan dan jasa sebagai lapangan usaha masyarakat melalui

pengembangan potensi sumberdaya perdagangan dan jasa.

5. Urusan Koperasi dan UKM

Kebijakan arah pembangunan ekonomi di bidang koperasi dan UKM ini diarahkan untuk

mendorong dan memfasilitasi masyarakat dalam rangka mewujudkan sistem ekonomi

kerakyatan melalui Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) serta

pengembangan sistem ekonomi kerakyatan dengan penguatan pada institusi keumatan.

6. Urusan Perindustrian

Kebijakan pembangunan ini diarahkan pada pengembangan industri terutama industri

kecil/home industri.

7. Struktur Ekonomi Daerah

Kebijakan pembangunan ini diarahkan pada peningkatan lapangan kerja, pemerataan

pendapatan, perluasan kesempatan berusaha, kemudahan akses sumberdaya dan

ketersediaan kebutuhan bahan pokok masyarakat melalui pengembangan kemitraan dan

pengembangan sistem distribusi barang maupun jasa.

8. Ekonomi Lokal

Kebijakan pembangunan ini diarahkan pada menciptakan sistem ekonomi yang bertumpu

pada kemandirian daerah, melalui peningkatan kesempatan berusaha, optimalisasi potensi

ekonomi, pemberdayaan dan perlindungan usaha.

9. Infrastruktur Ekonomi Daerah

Kebijakan pembangunan ini diarahkan pada penyediaan sarana dan prasarana kegiatan

ekonomi, melalui pengembangan akses permodalan, peningkatan sarana dan prasarana

kegiatan perekonomian.

4.3 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

4.3.1 ARAH KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah digunakan sepenuhnya untuk membiayai penyelenggaraan

pembangunan daerah. selama ini pendapatan daerah diperoleh karena kewenangan yang

dimiliki Kabupaten Puncak Jaya sebagai daerah otonom dalam mengelola Pendapatan Asli

Daerah dan kewenangan lain yang bersumber dari ketentuan perundang-undangan.

Perkembangan proporsi pendapatan terhadap total penerimaan masih didominasi oleh

dana yang bersumber dari dana perimbangan, baik DAU maupun DAK, serta dana

penyesuaian Otonomi Khusus Papua. Sementara itu juga terdapat dana dari bagi hasil pajak

dan bantuan keuangan Provinsi yang kontribusinya juga cukup signifikan. sedangkan

penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun

jumlahnya relatif stagnan dan tidak mengalami peningkatan yang berarti.

Oleh karena itu dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah maka ditempuh

kebijakan sebagai berikut :

a. Pendapatan daerah yang dianggarkan harus merupakan perkiraan terukur secara

rasional yang dapat dicapai sesuai potensi yang sebenarnya;

62

b. Angka yang direncanakan/dianggarkan pada sisi pendapatan merupakan angka batas

terendah dari suatu penerimaan daerah;

c. Pendapatan daerah harus tetap dianggarkan secara bruto;

d. Penarikan pendapatan baik pajak maupun retribusi harus didasarkan pada Peraturan

Daerah, sedangkan upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah tidak boleh

memberatkan dunia usaha dan masyarakat.

e. Penegakan disiplin pengelolaan pajak dan retribusi daerah, dengan penagihan aktif oleh

petugas pajak dan PPNS, serta penindakan atas pelanggaran aturan, baik pada aparat

maupun subyek pajak.

f. Peningkatan pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi melalui peningkatan sistem dap

prosedur, peningkatan kapastias SDM, kapasitas organisasi, peningkatan sosialisasi

informasi/peraturan dan mekanisme pajak daerah dan retribusi daerah, dengan tetap

menjaga kerahasiaan wajib pajak.

g. Optimalisasi kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan Pendapatan Asli

Daerah.

REALISASI DAN PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN PUNCAK JAYA

TAHUN 2010 - 2013

No Jenis Pendapatan

Daerah

Realisasi Proyeksi

Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013

1.1 Pendapatan Asli Daerah 4.973.709.404 15.638.015.812 5232.419.903,07

1.1.1 Pajak daerah 169.600.300 255.780.600 202.610.000

1.1.2 Retribusi daerah 518.811.103 650.038.300 792.226.725

1.1.3 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

3.268.209.974 3.876.209.974 3.876.209.974

1.1.4 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1.017.088.027 10.855.986.938 361.373.204,07

1.2 Dana perimbangan 474.117.359.123 540.061.507.983,37 605.952.017.626,30

1.2.1 Dana bagi hasil pajak / bagi hasil bukan pajak

42.665.096.123 35.810.844.486.37 48.825.543.626,30

1.2.2 Dana alokasi umum 381.412.863.000 413.412.863.000 472.759.854.000

1.2.3 Dana alokasi khusus 50.029.400.000 90.837.800.000 84.366.620.000

1.3 Lain-lain pendapatan yang sah

134.862.854.308 99.584.719.165 65.493.504.481,29

1.3.1 Hibah

1.3.2 Dana Darurat

1.3.3 Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya

2.092.202.686 863.579.165

1.3.4 Dana penyesuaian dan otonomi khusus

66.621.140.000 59.121.140.000 61.898.486.000

1.3.5 Bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya

1.3.6 Dana infrastruktur sarana dan prasarana

59.227.203.313 39.600.000.000 39.600.000.000

1.3.7 Bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat

1.3.8 Pendapatan lain 6.922.308.309 3.595.018.481,29

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 613.953.922.835 655.284.242.963,37 676.677.942.010,66

63

4.3.2 ARAH KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIYAAN DAERAH

Terdapat beberapa komponen yang merupakan sumber dari penerimaan

pembiayaan. berapa komponen dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA) penerimaan pembiayaan ini

diarahkan untuk membiayai kegiatan lanjutan yang belum dibayarkan pada tahun

sebelumnya.

2. Pencairan dana cadangan.

3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

4. Penerimaan pinjaman daerah.

5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman.

6. Penerimaan piutang daerah.

7. Penerimaan kembali dana talangan.

8. Penerimaan kembali penyertaan modal.

REALISASI DAN PROYEKSI PENERIMAAN PEMBIYAAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA

TAHUN 2010 -2013

No Jenis Penerimaan

Pembiayaan Daerah

Realisasi Proyeksi

Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013

3.1.1 Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)

6.022.773.229

3.1.2 Pencairan dana cadangan

0,00

3.1.3 Hasil penjualan kekayaan daearh yang dipisahkan

0,00

3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah

0,00

3.1.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman

0,00

3.1.6 Penerimaan piutang daerah

0,00

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

6.022.773.229

4.3.3 ARAH KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Belanja daerah merupakan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan pelaksanaan pembangunan daerah, baik

melalui belanja tidak langsung maupun belanja langsung. Belanja tidak langsung

digunakan untuk belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja bantuan sosial,

belanja hibah, belanja bagi hasil kepada pemerintah desa, belanja bantuan keuangan

kepada pemerintah desa dan belanja tidak terduga. Penggunaan belanja hibah diberikan

64

kepada masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat baik di bidang ekonomi,

kesejahteraan sosial dan sarana prasarana pembangunan. Belanja langsung digunakan

untuk membiayai program/kegiatan prioritas baik untuk urusan wajib/pilihan maupun

urusan pendukung yang akan dilaksanakan oleh seluruh SKPD. Alokasi belanja daerah

diarahkan sesuai dengan kemampuan keuangan dan prioritas pembangunan Tahun 2015,

sehingga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan proporsionalitas,

berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan.

Untuk itu agar pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara optimal, maka

kebijakan perencanaan belanja daerah Tahun 2015 diarahkan pada kegiatan dengan

kriteria sebagai berikut :

a. Untuk membiayai kegiatan pelayanan sesuai standar dan kewenangan yang dimiliki

oleh SKPD dengan memperhitungkan kebutuhan dasar (pokok) bagi kelancaran

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;

b. Penyelesaian kegiatan-kegiatan lanjutan yang harus dituntaskan pada Tahun 2014,

sehingga langsung dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam meningkatkan

kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

REALISASI DAN PROYEKSI BELANJA TIDAK LANGSUNG DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA

TAHUN 2010 - 2013

No Belanja Tidak

Langsung

Realisasi Proyeksi

Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013

2.1.1 Belanja Pegawai 120.098.438.994,00 161.828.350.545,65 198.508.543.826,27

2.1.2 Belanja Bunga

2.1.3 Belanja Subsidi

2.1.4 Belanja Hibah 36.119.500.000,00 30.350.000.000,00 44.376.217.198,15

2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 11.252.750.000,00 12.850.100.000,00 7.318.000.000,00

2.1.6 Belanja bagi hasil Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota & Pemdes

2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten / Kota & Pemdes

2.1.8 Belanja Tidak Terduga 45.292.962.549,00 26.522.351.776,66 21.337.595.944,92

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG

167.774.574.701,00 212.763.651.543 271.540.347.969,34

4.3.4 ARAH KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Pengeluaran dialokasikan guna menganggarkan pengeluaran daerah

yang tidak bersifat belanja, seperti pembayaran utang pokok, pembentukan dana cadangan

dan lain-lain. Pengeluaran pembiayaan terdiri dari :

65

1. Pembentukan dana cadangan

2. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

3. Pemberian pinjaman daerah

4. Dana talangan

Arah kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2015 diarahkan

untuk menunjang dan memperbaiki kegiatan yang berhubungan dengan upaya penguatan

modal terdahap daerah yaitu pernyertaan modal kepada Bank Papua, yang salah satu aset

daerah Kabupaten Puncak Jaya.

REALISAS| DAN PROYEKSI (PAGU INDIKATIF) PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2012 -2015

No Belanja Tidak

Langsung

Realisasi Proyeksi

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

3.2.1 Pembentukan dan cadangan

0,00 0,00 0,00

3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi Daerah)

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 7.000.000.000,00

3.2.3 Pembayaran Pokok Utang

0,00 0,00 0,00

3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah

0,00 0,00 0,00

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 7.000.000.000,00

66

BAB V

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2015 mengacu pada

prioritas nasional dan Provinsi Papua sehingga diharapkan ada kesinambungan program-

program pembangunan dari pusat hingga daerah. Pemilihan prioritas disesuaikan dengan

kondisi riil yang dialami oleh Kabupaten Puncak Jaya dengan mempertimbangkan

kebutuhan daerah dan kemampuan keuangan daerah di mana kapasitas fiskal memegang

peranan penting dan menentukan dalam memilih arah kebijakan pembangunan yang akan

ditempuh.

Untuk mewujudkan prioritas dan sasaran pembangunan tersebut di atas,

kewenangan pemerintah daerah di bagi dalam 2 (dua) kewenangan urusan, yaitu :

1. Kewenangan Urusan Wajib, meliputi :

1) Urusan Pendidikan;

2) Urusan Kesehatan;

3) Urusan Pekerjaan Umum;

4) Urusan Perumahan;

5) Urusan Penataan Ruang;

6) Urusan Perencanaan pembangunan;

7) Urusan Perhubungan;

8) Urusan Lingkungan Hidup;

9) Urusan Pertanahan;

10) Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil;

11) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

12) Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;

13) Urusan Sosial;

14) Urusan Ketenagakerjaan;

15) Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah,

16) Urusan Penanaman Modal;

17) Urusan Kebudayaan;

18) Urusan Pemuda dan Olahraga;

19) Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;

20) Urusan otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat Daerah, Kepegawaian dan persandian;

21) Urusan Ketahanan pangan;

22) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

23) Urusan Statitik;

24) Urusan Kearsipan;

25) Urusan Komunikasi dan lnformatika; serta

26) Urusan Perpustakaan,

67

2. Kewenangan Urusan pilihan, meliputi :

1) Urusan Pertanian;

2) Urusan Kehutanan;

3) Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral;

4) Urusan Pariwisata;

5) Urusan Kelautan dan Perikanan,

6) Urusan Perdagangan;

7) Urusan lndustri; serta

8) Urusan Ketransmigrasian.

1. Kewenangan Urusan Wajib, meliputi :

1. Urusan Pendidikan

A) Permasalahan

1) Menurunya angka partisipasi sekolah dari anak-anak yang masuk Sekolah

Dasar;

2) Masih kurangnya ketersediaan tenaga pengajar sehingga kegiatan belajar

mengajar belum efektif (rasio guru terhadap murid).

3) Masih kurangnya penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

4) Rendahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya PAUD bagi anak;

5) Belum optimalnya pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun;

6) Lemahnya pengelolaan pendidikan baik dasar dan menengah;

7) Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah baik

secara kuantitas maupun kualitas;

8) Rendahnya kualitas program pendidikan dasar dan menengah;

9) Kurangnya pemerataan pelayanan pendidikan terutama untuk anak dan

keluarga miskin;

10) Masih tingginya angka buta huruf;

11) Rendahnya perhatian dan keinginan masyarakat terhadap pendidikan

luar sekolah;

12) Penyelenggaraan pendidikan luar sekolah masih belum sesuai dengan

harapan karena terbatasnya sarana prasarana.

B) Sasaran

1) Menurunnya angka buta huruf sebesar 10%;

2) Menurunnya angka putus sekolah 15%;

3) Meningkatnya angka transisi SD ke SLTP 20%, SLTP ke SMU 10%;

4) Meningkatnya APM dan APK SD, SMP dan SMU;

5) Meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi

anak;

68

6) Meningkatnya kualitas pendidikan pra sekolah sebagai persiapan siswa

memasuki pendidikan dasar;

7) Pemerataan jangkauan dan daya tampung pendidikan dasar;

8) Peningkatan kualitas tenaga pendidikan;

9) Peningkatan kualitas manajemen pendidikan dasar dan menengah;

10) Peningkatan sarana dan prasarana sekolah Dasar;

11) Memperluas jangkauan dan kesempatan bagi anak usia sekolah untuk

melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan menengah terutama bagi

keluarga miskin;

12) Meningkatkan kualitas pendidikan yang sesuai dengan Standar

Pendidikan Nasional;

13) Terpenuhinya sarana prasarana sekolah yang sesuai dengan kebutuhan

pendidikan menengah;

14) Tersedianya pelayanan pendidikan afternatif bagi yang tidak atau belum

memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan formal.

C) Kebijakan

1) Pembangunan sekolah-sekolah mulai dan TK sampai Perguruan Tinggi

beserta seluruh fasilitas pendukungnya. Khusus untuk daerah Nioga akan

dijadikan sebagai Pusat Pendidikan Kabupaten Puncak Jaya. Di daerah ini

akan dibangun sekolah-sekolah menengah kejuruan dan perguruan tinggi

yang lengkap dengan fasilitas-fasilitas pendukungnya seperti

laboratorium, kebun praktek, lahan praktek pertanian dan peternakan

dan fasilitas pendukung lainnya yang terkait dengan sekolah-sekolah yang

akan di bangun;

2) Penyediaan Beasiswa bagi siswa dan mahasiswa yang berprestasi dan

kurang mampu bagi mereka yang bersekolah / kuliah di wilayah

Kabupaten Puncak Jaya, di perguruan tinggi di Papua maupun di luar

daerah Papua;

3) Perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang

bermutu, melalui wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun bagi siswa dan

keluarga miskin, peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan

pelayanan pendidikan luar sekolah;

4) Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan secara terarah, terpadu dan

menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh

komponen, melalui peningkatan kualitas pendidikan dengan cara

peningkatan kualitas kelembagaan, ketenagakerjaan dan sarana

prasarana pembelajaran pada semua jenis dan jenjang pendidikan,

meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi kecakapan

69

hidup atau life skull, melaksanakan akselerasi pendidikan di semua

jenjang pendidikan, meningkatkan kompetensi pendidikan;

5) Peningkatan manajemen pendidikan, melalui pelaksanaan Otonomi

Daerah dan Otonomi Khusus Provinsi Papua dengan meningkatkan

koordinasi dan sinkronisasi bidang pendidikan antara pusat dan provinsi,

pemberdayaan masyarakat sebagai stakeholders sekolah dalam

mewujudkan manajemen berbasis sekolah, penyusunan strategi,

perencanaan serta manajemen pembinaan program data.

2. Urusan Kesehatan;

Peningkatan Kualitas SDM Puncak Jaya, sangat ditentukan oleh penerapan

pembangunan di bidang kesehatan secara baik dan benar. lbu hamil dan balita

harus disediakan makanan bergizi, berkalori dan bervitamin tinggi, karena

disinilah letaknya cikal bakat sumber daya manusia berkualitas yang akan

dilahirkan untuk membangun daerah Kabupaten Puncak Jaya untuk masa yang

akan datang.

Masyarakat Puncak Jaya secara keseluruhan harus di bina dan di ajak untuk

senantiasa menerapkan pola hidup sehat, yaitu dengan memperhatikan dan

menjaga kebersihan dan kesehatan diri, makanan dan lingkungan hidupnya

masing-masing yang bersih, rapih, tertib dan teratur. Hal ini perlu dilakukan agar

masyarakat tidak mudah di serang oleh berbagai macam penyakit ataupun

wabah-wabah lainnya.

A) Permasalahan

1) Sangat mininmya ketersediaan fasilitas kesehatan;

2) Kurangnya tenaga kesehatan;

3) Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan sangat terbatas dan belum

merata;

4) Rasio jumlah dokter sangat kurang dalam memberikan pelayanan

kesehatan;

5) Belum optimalnya mutu pelayanan kesehatan;

6) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan;

7) Terbatasnya pembiayaan dana untuk peningkatan kesehatan.

B) Sasaran

1) Meningkatkan fasilitas kesehatan;

2) Meningkatkan tenaga kesehatan;

3) Menurunnya angka kematian ibu sebesar 20/100.000 kelahiran hidup;

4) Menurunnya angka kematian bayi 3/1000 kelahiran hidup;

5) Menurunnya angka kesakitan;

6) Menurunnya status gizi buruk;

70

7) Meningkatnya jangkauan pelayanan kesehatan;

8) Meningkatnya ketersediaan obat yang bermutu, aman dan efektif sesuai

dengan kebutuhan masyarakat.

C) Kebijakan

1) Pemberian hak dasar pelayanan kesehatan melalui penyediaan sarana dan

prasarana kesehatan, ketersediaan obat-obatan, serta ketersediaan dokter

dan paramedis;

2) Pemenuhan gizi masyarakat dan kesejahteraan masyarakat;

3) Peningkatan pelayanan kesehatan khususnya bagi masyarakat kurang

mampu yang berada di Kampung-Kampung.

3. Urusan Pekerjaan Umum;

A) Permasalahan

1) Jaringan jalan belum berfungsi secara maksimal;

2) Jaringan jalan belum dapat menghubungkan semua wilayah;

3) Terbatasnya pembiayaan pembangunan infrastruktur;

4) Belum optimalnya manajemen pengelolaan air bersih;

5) Tingkat kesadaran masyarakat dalam mendukung pengelolaan air bersih

masih rendah.

B) Sasaran

1) Terbangunnya jaringan jalan dan prasarana sesuai rencana pengembangan

wilayah;

2) Berfungsinya jaringan jalan yang ada secara maksimal;

3) Optimalnya manajemen pengelolaan air bersih;

4) Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan air bersih;

5) Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mendukung pengelolaan air

bersih.

C) Kebijakan

1) Perlunya keseimbangan pertumbuhan dan pelayanan wilayah,

pembentukan struktur jaringan jalan sesuai dengan hirarki dan pelayanan

jalan, interkoneksi antar bagian wilayah dan antar pusat pelayanan

transportasi dan pusat pelayanan pemerintahan serta peningkatan

kapasitas jalan.

2) Pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat serta menjaga kualitas dan

kuantitas sumber daya air.

71

4. Urusan Perumahan;

A) Permasalahan

1) Terbatasnya kemampuan penyediaan prasarana dan sarana perumahan;

2) Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap rumah dan

lingkungan permukiman yang sehat;

3) Keterbatasan kemampuan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan

rumah;

4) Meningkatnya jumlah kepala keluarga yang belum memiliki rumah dan

banyaknya pemukiman liar.

B) Sasaran

1) Terpenuhinya kebutuhan perumahan yang sehat dan layak huni bagi

masyarakat;

2) Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman masyarakat

C) Kebijakan

1) Pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat dan Pegawai Negeri Sipil

(PNS) dengan pembangunan perumahan yang sederhana dan sehat;

2) Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dasar permukiman;

Penyediaan perumahan dengan kerjasama dengan perbankan dan pihak

swasta.

5. Urusan Perencanaan Pembangunan;

A) Permasalahan

1) Perencanaan pembangunan seringkali hanya didasarkan pada

subyektivitas perencana dan pengendali

2) Dukungan data untuk penyusunan perencanaan dan dukungan informasi

untuk kegiatan pengendalian masih sangat terbatas obyektivitasnya.

3) Mekanisme perencanaan dengan pendekatan bottom-up hanya ada dalam

wacana diskusi yang kemudian diterjemahkan ke dalam laporan kegiatan

perencanaan yang sesungguhnya tidak realistis.

4) Belum memadainya pemahaman aparat perencana di berbagai lembaga

teknis dan non teknis, menjadi salah satu faktor pengendala, sehingga

dokumen perencanaan yang disediakan dipandang masih belum

berkelayakan.

B) Sasaran

1) Optimalnya perencanaan kegiatan pembangunan;

2) Terwujudnya penyusunan dokumen perencanaan daerah sesuai dengan

mekanisme dan tepat waktu.

72

C) Kebijakan

Kebijakan pembangunan ini diarahkan pada:

1) Peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan kualitas aparat

perencana.

2) Penerapan proses perencanaan yang partisipatif, akuntabel dan didukung

oleh data yang dapat dipertanggungjawabkan.

6. Urusan Perhubungan;

A) Permasalahan

1. Belum optimalnya pelayanan transportasi udara;

2. Fasilitas lapangan terbang yang masih terbatas;

3. Belum terpadunya antar modal dan efisiensi dalam mendukung mobilitas

manusia, barang dan jasa.

B) Sasaran

1) Semakin optimalnya pelayanan transportasi udara;

2) Meningkatnya fasilitas lapangan terbang;

3) Meningkatnya keterpaduan antar modal dan efisiensi dalam mendukung

mobilitas manusia, barang dan jasa.

C) Kebijakan

1) Pemenuhan pelayanan transportasi udara antar bagian wilayah dan antar

daerah;

2) Peningkatan pelayanan transportasi darat antar bagian wilayah dan antar

daerah;

3) Peningkatan pelayanan transportasi air antar bagian wilayah dan antar

daerah;

4) Mendukung pengembangan transportasi yang berkelanjutan.

7. Urusan Lingkungan Hidup;

A) Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Puncak Jaya adalah

1) Tingginya pengrusakan lingkungan dengan pembukaan ladang tanpa

memperdulikan lingkungan;

2) Penebangan hutan tanpa memikirkan kesinambungan dan daya dukung

lingkungan.

B) Sasaran

1) Terkendalinya tingkat kerusakan dan pencemaran lingkungan

2) Pelestarian hutan termasuk didalamnya flora dan fauna.

73

C) Kebijakan

1) Mengendalikan dan mengawasi kasus pencemaran dan pengrusakan

lingkungan.

2) Melindungi flora dan fauna sebagai kekayaan alam Papua.

3) Adanya keseimbangan antara pembangunan dan daya dukung lingkungan.

8. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil;

A) Permasalahan

1) Belum optimalnya penataan administrasi kependudukan.

B) Sasaran

1) Meningkatnya pengelolaan administrasi kependudukan.

C) Kebijakan

1) Peningkatan prasarana dan sarana pengelolaan administrasi

kependudukan.

9. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

A) Permasalahan

1) Rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan;

2) Tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;

3) Adanya kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan

laki-laki.

B) Sasaran

1) Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;

2) Terjadinya keadilan gender dalam pembangunan;

3) Menurunnya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan.

C) Kebijakan

1) Meningkatkan kampanye anti kekerasan perempuan dan anak;

2) Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan;

3) Memperkuat kelembagaan dan jaringan pengurusan gender dan anak.

10. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;

A) Permasalahan

1) Kurangnya pengetahuan dan kesadaran sebagian masyarakat dan remaja

tentang hak-hak produksi dan kesehatan reproduksi;

2) Masih tingginya jumlah keluarga pra sejahtera dan lemahnya ketahanan

keluarga;

3) Masih lemahnya kualitas institusi masyarakat dan jejaring KB ditingkat

basis.

B) Sasaran

1) Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dan remaja

tentang kesehatan reproduksi;

74

2) Meningkatnya keluarga sejahtera dan meningkatnya ketahanan keluarga;

3) Meningkatnya kualitas institusi masyarakat dan jejaring KB.

C) Kebijakan

1) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam ber-KB;

2) Meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja serta pendewasaan

usia perkawinan;

3) Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam upaya

peningkatan kualitas keluarga dan memperkuat kelembagaan dan jejaring

KB.

11. Urusan Sosial;

A) Permasalahan

1) Masih rendahnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial;

2) Masih lemahnya penanganan bencana alam dan sosial pelayanan

kehidupan beragama belum memadai.

B) Sasaran

1) Meningkatnya kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial;

2) Meningkatnya kualitas perayanan penyandang masalah kesejahteraan

sosial;

3) Meningkatnya kualitas perayanan dan pemahaman agama serta kehidupan

beragama;

4) Meningkatnya kerukunan hidup antar dan intern beragama.

C) Kebijakan

1) Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial;

2) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin dan penyandang

masalah kesejahteraan lainnya;

3) Peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan

beragama;

4) Peningkatan kerukunan antar dan intern agama.

12. Urusan Ketenagakerjaan;

A) Permasalahan

Permasalahan yang di hadapi di bidang ketenagakerjaan yaitu

1) Rendahnya kualitas tenaga kerja;

2) Kurangnya lapangan pekerjaan.

B) Sasaran

1) Menurunkan angka pengangguran;

2) Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan tenaga kerja;

75

3) Tersedianya lapangan pekerjaan sehingga angkatan kerja tidak mencari

kerja di luar Kabupaten Puncak Jaya.

C) Kebijakan

1) Meningkatkan kualitas SDM yang dilakukan dengan memperbaiki sistem

pelatihan;

2) Perluasan kesempatan kerja yang dilakukan dengan memperbaharui

program-program pemerintah daerah seperti program pekerjaan Umum,

program UKM dan program pengembangan kemiskinan.

13. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

A) Permasalahan

1) Kurang kondusifnya iklim usaha;

2) Terbatasnya akses usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) kepada

sumberdaya produktif;

3) Masih rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi;

4) Tertinggalnya kinerja koperasi dan kurang baiknya citra koperasi.

B) Sasaran

1) Meningkatnya produktivitas UMKM;

2) Meningkatnya proporsi usaha kecil;

3) Meningkatnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi.

C) Kebijakan

1) Mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) dan usaha mikro yang

diarahkan untuk penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan

masyarakat;

2) Memperluas akses kepada sumber permodalan;

3) Mengembangkan UMKM sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar

domestik;

4) Meningkatkan kemandirian gerakan koperasi.

14. Urusan Kebudayaan;

A) Permasalahan

1) Menurunnya nilai-nilai budaya masyarakat;

2) Kurangnya kemampuan dalam mengelola kekayaan budaya.

B) Sasaran

1) Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya;

2) Menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok

masyarakat.

C) Kebijakan

1) Reaktualisasi nilai-nilai kearifan lokal dalam membentuk karekteristik

masyarakat Kabupaten Puncak Jaya;

2) Meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap budaya sendiri.

76

15. Urusan Pemuda dan Olahraga;

A) Permasalahan

1) Belum optimalnya peran pemuda dalam pembangunan;

2) Belum optimalnya prestasi olahraga.

B) Sasaran

1) Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan;

2) Meningkatnya prestasi olah raga dalam membentuk identitas daerah.

C) Kebijakan

1) Mengoptimalkan peran pemuda dalam pembangunan melalui pembinaan

organisasi kepemudaan.

2) Meningkatkan pemasyarakatan dan prestasi olahraga melalui pembinaan

dan penyediaan sarana prasarana olahraga.

16. Urusan Kesatuan Bangsa dan Potitik Dalam Negeri;

A) Permasalahan

1) Belum optimalnya implementasi peran fungsi lembaga-lembaga politik;

2) Pola hubungan antara masyarakat secara vertikal dan horisontal belum

sesuai dengan kebutuhan demokrasi;

3) Masih adanya sebagian kelompok masyarakat yang mendukung terhadap

pemisahan dan NKRI;

4) Masih adanya aksi-aksi yang mengganggu ketertiban dan keamanan

masyarakat;

5) Menurunnya budaya tertib hukum di lingkungan masyarakat;

6) Menurunnya kesadaran akan hak dan kewajiban hukum;

7) Lemahnya penghormatan terhadap HAM;

8) Penegakan hukum yang tidak adil dan tegas.

B) Sasaran

1) Terlaksananya peran dan fungsi lembaga politik dan kemasyarakatan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai demokrasi;

2) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan

sesuai dengan nilai-nilai demokratis;

3) Melemahnya dukungan terhadap pemisahan dan NKRI;

4) Menurunnya aksi-aksi yang mengganggu ketertiban dan keamanan;

5) Melaksanakan pendidikan politik secara formal, informal, dialogis dalam

rangka meningkatkan saling percaya;

6) Terwujudnya penghormatan dan penegakan terhadap hukum dan HAM.

C) Kebijakan

1) Mewujudkan lembaga demokratis yang semakin kokoh;

2) Memperkuat peran masyarakat sipil dalam rangka peningkatan stabilitas

politik yang kondusif;

77

3) Melaksanakan pendidikan politik secara formal, informal, dialogis dalam

rangka meningkatkan saling percaya;

4) Menguatkan komunikasi politik pemerintah dengan masyarakat;

5) Menggunakan nilai-nilai budaya daerah sebagai salah satu sarana untuk

mewujudkan kesadaran hukum masyarakat;

6) Meningkatkan upaya perlindungan, penegakan, pemenuhan dan

penghormatan terhadap HAM;

7) Meningkatkan kerjasama yang harmonis antara kelompok masyarakat;

8) Menegakkan hukum secara adil dan tidak diskriminatif.

17. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan persandian;

Kondisi obyektif yang sedang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Puncak

Jaya dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah kinerja pemerintahan yang

belum maksimal. Dalam banyak hal, sistem pemerintahan di daerah ini cenderung

lambang dalam mengantisipasi perubahan masyarakat yang sangat dinamis.

Adalah suatu kenyataan di mana variabilitas tuntutan pemenuhan kebutuhan

masyarakat semakin tinggi, sementara mesin pemerintahan bergerak lamban,

tidak efektif, dan tidak efisien. Banyak program pemerintah gagal memperoleh

dukungan dan partisipasi masyarakat karena tidak sesuai dengan kebutuhannya.

18. Urusan Pemerintahan Umum

A) Permasalahan

1) Belum optimalnya penataan organisasi dan manajemen pemerintahan

Distrik dan Kampung sesuai amanat UU No. 21/2001;

2) Masih rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah;

3) Belum terciptanya sistem kelembagaan pemerintahan yang efisien, efektif

dan akuntabel;

4) Belum optimalnya sistem pengelolaan keuangan daerah;

5) Masih suburnya praktek KKN di semua tingkatan pemerintahan.

B) Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dituju dalam rangka penyelesaian masalah-

masalah di atas adalah :

1) Tertatanya organisasi dan manajemen pemerintahan Distrik dan Kampung

sesuai amanat UU No. 21/12001 dan prinsip-prinsip tata pemerintahan

yang baik;

2) Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintah daerah yang

profesional dan kompeten dengan penerapan prinsip-prinsip tata

pemerintahan yang baik;

78

3) Terciptanya sistim kelembagaan pemerintahan yang efisien, efektif dan

akuntabel;

4) Optimalnya perencanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan;

5) Tersedianya sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan

akuntabel;

6) Menurunnya praktek KKN di semua tingkatan pemerintahan.

C) Kebijakan

Upaya pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan tersebut, dilakukan

dengan langkah-langkah kebijakan yang diarahkan pada:

1) Menyiapkan ketersediaan aparatur pemerintah daerah yang berkualitas

secara proporsional di seluruh Distrik dan Kampung, menata

keseimbangan antara jumlah aparatur dengan beban kerja SKPD, serta

meningkatkan kualitas aparatur daerah melalui pengelolaan sumber daya

aparatur daerah;

2) Pemantapan pengelolaan keuangan daerah melalui penggalian sumber-

sumber pendapatan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan

terwujudnya pengelolaan keuangan daerah secara transparan, efektif,

efisien, sistematis dan akuntabel dalam pelaksanaan pembangunan

daerah;

3) Diarahkan pada peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan yang

memadai dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara

optimal;

4) Diarahkan untuk memaksimalkan dan mengefektifkan sistem pengawasan

dan audit serta sistem akuntabilitas kerja dalam mewujudkan aparatur

yang bersih dan bebas KKN dengan meningkatkan kinerja lembaga

pengawas.

19. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

A) Permasalahan

1) Lemahnya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan taraf

hidupnya;

2) Masih tingginya angka kemiskinan yang sebagian besar berada di

Kampung-Kampung;

3) Rendahnya prasarana dan sarana Kampung;

4) Rendahnya kualitas SDM di Kampung yang sebagian besar berketrampilan

rendah;

5) Lemahnya kelembagaan dan organisasi berbasis masyarakat.

79

B) Sasaran

1) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kampung yang di tandai

berkurangnya penduduk miskin dan meningkatnya taraf pendidikan dan

kesehatan;

2) Meningkatnya kualitas infrastruktur Kampung.

C) Kebijakan

1) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat Kampung melalui penguatan

kelembagaan, prasarana sosial ekonomi, permodalan dan akses pelayanan

publik;

2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung dengan memenuhi

hak-hak dasar.

20. Urusan Komunikasi dan lnformatika ;

A) Permasalahan

1) Lemahnya komunikasi dan informasi antara pemerintah daerah dengan

masyarakat;

2) Kebutuhan masyarakat akan telekomunikasi dan lnformasi belum dapat

terpenuhi sampai ke tingkat Kampung.

B) Sasaran

1) Menguatnya komunikasi dan informasi antara pemerintah dengan

masyarakat;

2) Tersedianya akses telekomunikasi dan informasi kepada masyarakat.

C) Kebijakan

Peningkatan proses komunikasi dua arah antara pemerintah dan

masyarakat secara optimal, sehingga terwujud transparansi informasi dan

membentuk masyarakat yang responsif terhadap pembangunan serta

penyediaan sarana telekomunikasi dan informasi bagi seluruh masyarakat.

2. Kewenangan Urusan pilihan, meliputi :

1. Urusan Pertanian;

A) Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan perekonomian rakyat

adalah;

1) Minimnya pengetahuan masyarakat di bidang pertanian;

2) Rendahnya kualitas dan kuantitas hasil pertanian sehingga harga jualnya

juga rendah;

3) Terbatasnya pemasaran yang hanya meliputi pasar lokal.

B) Sasaran

80

1) Meningkatnya kemampuan petani untuk dapat menghasilkan komoditas

pertanian yang berdaya saing tinggi;

2) Meningkatnya produksi pertanian sehingga ketersediaan pangan terjaga;

3) Meningkatnya daya saing dan nilai tambah produk pertanian;

4) Terbukanya pasar hasil produksi pertanian.

C) Kebijakan

Kebijakan pembangunan ini diarahkan :

1) Perubahan pola pikir masyarakat dan sistem tradisional ke sistem

pertanian yang modern dengan model petik, olah dan Jual;

2) Penyuluhan dan pendampingan petani dalam meningkatkan daya saing

produksi pertanian dan pra sampai pasca panen;

3) Peningkatan kemampuan SDM pertanian dan peternakan;

4) Meningkatkan produksi pertanian dan peternakan dengan

mengoptimalkan potensi pertanian dan peternakan;

5) Pengembangan usaha pertanian dan peternakan dengan pendekatan

kewilayahan terpadu;

6) Penguatan sistem pemasaran dan manajemen usaha.

2. Urusan Kehutanan;

A) Permasalahan

1) Belum optimalnya pengelolaan hutan secara berkelanjutan;

2) Rendahnya kapasitas pengelola hutan.

B) Sasaran

1) Optimalisasi nilai tambah dan manfaat hasil hutan kayu;

2) Konservasi hutan dan rehabilitasi lahan;

3) Berkembangnya kemitraan antar pemerintah, swasta dan masyarakat

adat;

4) Penetapan kawasan hutan dalam tata ruang Kabupaten Puncak Jaya.

C) Kebijakan

1) Memperbaiki sistem pengelolaan hutan dengan meningkatkan

keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan hutan;

2) Mengoptimalisasikan sumber daya yang ada dalam pengelolaan hutan.

3. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral;

A) Permasalahan

Kondisi penyediaan energi listrik di Kabupaten Puncak Jaya masih sangat

terbatas serta sangat tergantung oleh penyediaan BBM dan belum adanya

sumber energi listrik yang memanfaatkan energi yang terbarukan sehingga

penyediaan energi listrik menjadi mahal. Akibatnya pelayanan listrik tidak

81

dapat melayani kebutuhan energi listrik di wilayah Distrik dan Kampung-

Kampung di seluruh Kabupaten Puncak Jaya.

1) Pelayanan penerangan listrik belum mampu melayani seluruh wilayah;

2) Tingginya biaya penyediaan energi listrik;

3) Belum adanya pengembangan pembangkit listrik yang bersumber dan

energi yang terbarukan;

4) Masyarakat masih kesulitan memperoleh BBM.

B) Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai adalah:

1) Terjangkaunya perayanan penerangan listrik bagi sebagian masyarakat

dan wilayah di Kabupaten puncak Jaya;

2) Berkembangnya pemanfaatan energi yang terbarukan dalam penyediaan

listrik;

3) Terjangkaunya BBM bagi masyarakat di Kabupaten Puncak Jaya.

C) Kebijakan

1) Pemenuhan kebutuhan listrik bagi masyarakat melalui penyediaan sumber

energi alternatif;

2) Pengembangan pembangkit listrik dengan sumber-sumber energi yang

tersedia di Kabupaten Puncak Jaya;

3) Kerjasama dengan dunia usaha dan lembaga-lembaga donor dalam

penyediaan energi listrik;

4) Penyediaan BBM dikelola langsung oleh PT. Pertamina.

4. Urusan Perdagangan;

A) Permasalahan

1) Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap barang dan luar daerah;

2) Sarana dan prasarana perdagangan masih sangat minim;

3) Masih tingginya biaya ekonomi yang di tanggung oleh penyedia barang dan

jasa;

4) Belum optimalnya pengembangan potensi sumber daya perdagangan dan

jasa.

B) Sasaran

1) Tersedianya sarana dan prasarana dasar perekonomian;

2) Peningkatan efesiensi dan efektifitas sistem distribusi barang sehingga

terjangkau oleh daya beli masyarakat;

3) Berkembangnya perdagangan barang dan jasa.

C) Kebijakan

1) Penyediaan sarana dan prasarana dasar perekonomian;

2) Fasilitasi pengembangan prasarana distribusi sampai di tingkat Kampung.

82

3) Penguatan kelembagaan perdagangan yaitu perlindungan terhadap

konsumen, kemetrologian, kelembagaan persaingan usaha.

5. Urusan lndustri;

A) Permasalahan

1) Lemahnya peranan lndustri Kecil dan Menengah (IKM) terhadap

sumberdaya produktif;

2) Rendahnya kualitas pengelolaan IKM;

3) Terbatasnya akses pasar;

4) Terbatasnya akses permodalan.

B) Sasaran

1) Peningkatan produktifitas IKM 3% setiap tahun;

2) Peningkatan sentra-sentra home industri rata-rata 5% setiap tahun;

3) Peningkatan akses pasar dan permodalan rata-rata 5% setiap tahun.

C) Kebijakan

Kebijakan pembangunan ini diarahkan pada pengembangan industri terutama

industri kecil (home industri), pengembangan sistem ekonomi kerakyatan

yang bertumpu pada mekanisme pasar dengan penguatan institusi pasar.

83

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. 832.156.785.804,81

1.01.01. 84.489.195.830,51

1.01. PENDIDIKAN 77.898.438.618,51

1.01.1.01.01.01. Pelayanan Administrasi Perkantoran 588.713.290,00

1.01.1.01.01.01.0

2.

1 Paket Tersediany a Lay anan komunkasi 1 Paket 1 Paket lay anan komunikasi 100% 9.600.000,00

1.01.1.01.01.01.0

8.

Peny ediaan jasa kebersihan kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket peralatan kebersihan 100% 5.616.800,00

1.01.1.01.01.01.1

0.

Peny ediaan alat tulis kantor 1 Paket Tersediany a ATK 1 Paket 1 Paket ATK 100% 63.548.190,00 Mulia

1.01.1.01.01.01.1

1.

Peny ediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Paket Tersediany an dokumen kantor 1 Paket 100% 14.176.000,00

1.01.1.01.01.01.1

6.

Peny ediaan bahan logistik kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket BBM 100% 66.622.500,00

1.01.1.01.01.01.1

8.

1 Paket 1 Paket 100% 306.900.000,00

1.01.1.01.01.01.1

9.

Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah 1 Paket 1 Paket 100% 84.400.000,00

1.01.1.01.01.01.2

0.

Peny ediaan Jasa Perkantoran 1 Tahun 1 Paket Angkutan beras 1 tahun 100% 18.000.000,00

1.01.1.01.01.01.2

3.

Peny ediaan Alat Alat Tulis Kantor UPTD 19.849.800,00

1.01.1.01.01.02. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 744.029.446,00

1.01.1.01.01.02.0

24.

10.000.000,00

LokasiPagu Indikatif Rp.Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Prioritas

BAB. VI RENCANA KERJA DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2015

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah

Peny ediaan jasa komunikasi, sumber day a air dan

listrik

URUSAN WAJIB

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

2

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Terwujudny a kantor y ang sehat dan

bersih

Tersediany a peralatan kebersihan

kantor

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

1 Paket barang cetak dan

penggandaan

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Tersediany a bahan bakar miny ak

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Tersediany a biay a perjalanan

dinas luar daerah

Terwujudny a koordinasi dengan

pemerintahan prov insi dan pusat

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Terwujudny a koordinasi dan

ev aluasi dalam daerah

Tersediany a biay a perjalanan

dinas dalam daerah

Pelay anan mobilitas angkutan logistik

kantor

Lancarny a angkutan beras

pegawai

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor UPTD

Tersediany a ATK UPTD 1 Paket ATK1 Paket 1 Paket 100%

Peningkatan pelay anan perkantoran 1 Paket Tersediany a kendaraan

operasional kantor y ang memadai

1 Paket Perbaikan kendaraan dinas

operasional kantor

100%

84

734.029.446,00

20.000.000,00

Peny usunan pelaporan keuangan semesteran 20.000.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini 600.000.000,00

600.000.000,00

36.269.626.214,77

Pelaksanaan Ujian 2.387.108.600,00 8 Distrik

Peningkatan kesejahteraan guru Guru

Sekolah

Tersediany a perumahan guru 8 Unit Pembangunan rumah guru 8.259.413.700,00 6 Distrik

Kelancaran proses belajar mengajar 1 Sekolah Tersediany a meubelair sekolah 1 Paket Pengadaan meubelair sekolah 423.156.602,00 Ilu

Kelancaran proses belajar mengajar 2 Unit 2 Unit Pembangunan Sekolah 7.873.227.600,00

Pengadaan Meubeler Sekolah SD Kelancaran proses belajar mengajar 2 Sekolah Tersediany a meubelair sekolah 2 Sekolah Pengadaan meubelair sekolah 1.269.469.800,00

Penunjang Pengadaan Meubeler Sekolah Dasar Kelancaran proses belajar mengajar 2 Sekolah Tersediany a meubelair sekolah 2 Sekolah Pengadaan meubelair sekolah 16.500.000,00

Kelancaran proses belajar mengajar SMP 2 Unit 2 Unit Pembangunan Sekolah 6.328.457.600,00

Pengadaan Meubeler SMP Kelancaran proses belajar mengajar 2 Sekolah Tersediany a meubelair sekolah 2 Sekolah Pengadaan meubelair sekolah 423.156.600,00

Penunjang Pengadaan Meubelair SMP Kelancaran proses belajar mengajar 2 Sekolah Tersediany a meubelair sekolah 2 Sekolah Pengadaan meubelair sekolah 16.500.000,00

Peningkatan kesejahteraan guru Guru

Sekolah

Tersediany a perumahan guru 4 Unit Pembangunan rumah guru 2.996.973.560,00

Peningkatan kesejahteraan guru Guru

Sekolah

Tersediany a perumahan guru 1 Unit Pembangunan rumah guru 35.477.495,00

Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru,

penjaga sekolah SMK Negeri dan SMA Negeri Mulia

Pembangunan Rumah Guru Kopel 108 M2 tiga

pintu

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas Sekolah

Dasar

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas Sekolah

Menengah Pertama (SMP)

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah,

Guru, Penjaga SD

Pengadaan Meubeler SD Inpres Dolinggame

Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

Pengadaan Kendaraan Dinas Penunjang Pendidikan Peningkatan pelay anan pendidikan 1 Unit Tersediany a kendaraan

operasional pelay anan pendidikan

1 Paket Kendaraan dinas roda empat

dan dua

100%

Peningkatan pelaporan keuangan 1 Tahun Tersediany a LPJ keuangan 1 Tahun LPJ Kantor tahun 2015 100%

Peningkatan pelay anan PAUD 7 PAUD Lancarny a pelay anan PAUD 7 PAUD Operasionalny a 7 PAUD 100%

Terlaksanany a Ujian Akhir Sekolah Sekolah se

Kab Puncak

Jay a

Lancarny a pelaksanaa Ujian Akhir

Sekolah

Sekolah se

Kab Puncak

Jay a

Tersediany a bahan dan

penunjang ujian

100%

100%

100%

100%Tersediany a bangunan sekolah

y ang lay ak

100%

100%

Tersediany a bangunan sekolah

y ang lay ak

100%

100%

100%

100%

100%

85

Peningkatan kesejahteraan guru Guru

Sekolah

Tersediany a perumahan guru 4 Unit Pembangunan rumah guru 1.170.161.660,00

Kelancaran proses belajar mengajar 1 Paket 1 Paket Bangunan Sekolah 201.669.000,00

Kelancaran proses belajar mengajar 1 Paket 1 Paket Bangunan Sekolah 185.862.000,00

Kelancaran proses belajar mengajar 1 Paket 1 Paket Bangunan Sekolah 243.086.000,00

Kelancaran proses belajar mengajar 1 Paket 1 Paket Bangunan Sekolah 139.853.000,00

Kelancaran proses belajar mengajar 1 Paket 1 Paket Bangunan Sekolah 1.766.063.645,60

Kelancaran proses belajar mengajar 1 Paket 1 Paket Bangunan Sekolah 2.151.321.247,67

Pengadaan mebeluer sekolah ( SD ) Kelancaran proses belajar mengajar 1 Paket Tersediany a meubelair sekolah 1 Paket Pengadaan meubelair sekolah 382.168.104,50

Program Pendidikan Menengah 24.253.743.417,74

1 Paket 1 Paket Dana operasional sekolah 1.569.000.000,00

1 Tahun 1 Paket Pengadaan peralatan asrama 400.000.000,00

Kelancaran proses belajar mengajar 1 Paket 1 Paket Bangunan Sekolah 5.207.202.000,00

Pengadaan Meubeler Sekolah SMA Kelancaran proses belajar mengajar 1 Paket Tersediany a meubelair sekolah 1 Paket Pengadaan meubelair sekolah 317.367.450,00

Penunjang Pengadaan Meubeler Sekolah SMA Kelancaran proses belajar mengajar 1 Paket Tersediany a meubelair sekolah 1 Paket Pengadaan meubelair sekolah 16.500.000,00

Kelancaran proses belajar mengajar 1 Paket 1 Paket Bangunan Sekolah 7.093.530.000,00

Pengadaan Meubeler Sekolah SMK Kelancaran proses belajar mengajar 1 Paket Tersediany a meubelair sekolah 1 Paket Pengadaan meubelair sekolah 528.945.750,00

Penunjang Pengadaan Meubeler Sekolah Kelancaran proses belajar mengajar 1 Paket Tersediany a meubelair sekolah 1 Paket Pengadaan meubelair sekolah 16.500.000,00

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga siswa SMK Peningkatan keterampilan anak sekolah 1 Paket 1 Paket Peralangadaan alat praktek 462.385.560,00

Rehabilitasi sedang/berat bangunan Sekolah SMK

Pengadaan Perlengkapan Asrama Siswa SMK

Nioga

Rehabilitasi sedang/berat bangunan Sekolah SMA

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

(SLTP)

Peny ediaan Operasional Sekolah Menengah

Pendamping rehabilitasi sedang/berat ruang kelas

sekolah (SMA)

Dana pendamping rehabilitasi sedang berat ruang

kelas sekolah (SMK)

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah (SD)

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala

sekolah, guru, penjaga sekolah SD Inpres

Wandenggobak

Pendamping rehabilitasi sedang/berat ruang kelas

sekolah (SD)

Pendamping rehabilitasi sedang/sedang berat ruang

kelas sekolah (SMP)

100%

100%

100%

100%

100%

Tersediany a bangunan sekolah

y ang lay ak

Tersediany a bangunan sekolah

y ang lay ak

Tersediany a bangunan sekolah

y ang lay ak

Tersediany a bangunan sekolah

y ang lay ak

Tersediany a bangunan sekolah

y ang lay ak

100%

Tersediany a bangunan sekolah

y ang lay ak

100%

100%

100%Tersediany a sarana penunjang

belajar mengajar

Kelancaran proses belajar mengajar

Sekolah menegah

Kelancaran proses belajar mengajar SMK

Nioga

Tersediany a perlengkapan asrma

y ang lay ak

100%

Tersediany a bangunan sekolah

y ang lay ak

100%

100%

100%

100%

100%

Tersediany a bangunan sekolah

y ang lay ak

100%

Tersediany a peralatan praktek

SMK

100%

86

Kelancaran proses belajar mengajar 1 Paket 1 Paket Bangunan Sekolah 6.385.788.300,74

Kelancaran proses belajar mengajar 1 Paket 1 Paket Bangunan Sekolah 2.256.524.357,00

Program Pendidikan Non Formal 1.768.100.000,00

1 Paket 1 Paket 262.800.000,00

Af irmasi Pendidikan Khusus Peningkatan SDM Guru 108 Guru 108 Guru Bantuan biay a pendidikan 985.600.000,00

Pendataan Buta Aksara 8 Distrik 8 Distrik 219.700.000,00

Pendidikan Keaksaraan f ungsional Kelancaran Pendidikan tuna aksara 1 Paket Penurunan angka tuna aksara 1 Paket Pendidikan tuna aksara 300.000.000,00

12.863.126.250,00

Peny ediaan Insentif Guru Peningkatan kesejahteraaan guru 259 Guru Peningkatan pendapatan guru 259 Guru Pemberian insentif guru 3.108.000.000,00

1 Tahun Peningkatan mutu pendidkan 4.363.200.000,00

Peningkatan Kualif ikasi pendidikan Guru

SD

120 Guru Peningkatan SDM Guru SD 120 Guru Pendidikan kesetaraan S1 2.793.593.850,00

150 Peserta 150 Peserta Diklat penilaian angka kredit 545.248.600,00

Tersediany a data NUPTK 259 Guru Pengimputan data NUPTK 259 Guru Pendataan Guru 54.000.000,00

9 Guru Peningkatan SDM Guru SMK 9 Guru 298.700.000,00

Penilaian Angka Kredit PNS Kelancaraan penilaian kredit guru PNS 259 Guru Penilaian angka kredit guru 259 Guru 60.000.000,00

Tunjangan Prof esi Guru Peningkatan kesejahteraaan guru 259 Guru Peningkatan pendapatan guru 259 Guru Pemberian insentif guru 1.640.383.800,00

Peningkatan Pengetahuan SMK Pertanian

Beasiswa Kualif ikasi Pendidikan S.1 Guru SD

Pelatihan Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru

SD, SMP, SMA dan SMK

Pendataan dan Pembaharuan Nomor Unit Pendidik

dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan

Tenaga Kependidikan

Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

(SMK)

Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SMA Tersediany a bangunan sekolah

y ang lay ak

100%

Tersediany a bangunan sekolah

y ang lay ak

100%

Kelancaran proses belajar mengajar

pendidikan paket A, B dan C

Tersediany a prasarana

pendukung pembelajaran

Pengadaan prasarana

pendukung pendidikan

100%

Tersediany a biay a pendukung

pendidikan

100%

Pendataan jumlah tuna aksara di

Kabupaten Puncak Jay a

Tersediany a data jumlah tuna

aksara di Kabupaten Puncak

Jay a

Data jumlah tuna aksara di

Kabupaten Puncak Jay a

100%

100%

100%

Peningkatan kelancaran proses belajar

mengjar

Pengadaan sarana penunjang

pembelajaran

100%

100%

Tersediany a tenaga penilai angka kredit

y ang terampil

Peningkatan SDM tenaga penilai

angka kredit guru

100%

100%

Tersediany a tenaga guru SMK y ang

terampil

Pelatihan Guru SMK Mulia di

Pulau Jawa

100%

Dokumen penilaian angka kredit

guru

100%

100%

87

Program Pengembangan Pendidikan 791.100.000,00

Tersediany a data mahasiswa 791.100.000,00

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 6.590.757.212,00

286.955.000,00

Pembinaan Patroli Keamanan Sekolah Peningkatan kedisiplinan siswa 50 siswa kedisiplinan siswa 50 siswa pendidikan PKS 100% 286.955.000,00

6.303.802.212,00

Rehabilitasi Sarana Olahraga Peningkatan prestasi olah raga Pemuda 14 Unit 100% 5.806.664.212,00

Peningkatan Sarana Olahraga Peningkatan prestasi olah raga Siswa 1 Paket 100% 497.138.000,00

49.368.670.882,29

KESEHATAN 49.368.670.882,29

Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.362.044.787,00

Peny ediaan jasa surat meny urat 1 Paket 1 Paket 1 Paket lay anan surat

meny urat

100% 3.000.000,00

1 Paket Tersediany a Lay anan komunkasi 1 Paket 1 Paket lay anan komunikasi 100% 19.200.000,00 Mulia

Peny ediaan alat tulis kantor 1 Paket Tersediany a ATK 1 Paket 1 Paket ATK 100% 61.056.527,00 Mulia

Peny ediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Paket Tersediany an dokumen kantor 1 Paket 100% 20.400.000,00 Mulia

Peny ediaan bahan logistik kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket BBM 100% 66.688.260,00 Mulia

1 Paket 1 Paket 100% 131.850.000,00 MuliaRapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah

Peny ediaan jasa komunikasi, sumber day a air dan

listrik

DINAS KESEHATAN

Program peningkatan peran serta kepemudaan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Olahraga

Pendataan Mahasiswa Asal Kabupaten Puncak

Jay a

Papua dan

luar papua

Data aktual jumlah mahasiswa

puncak jay a

Papua dan

luar papua

Pendataan mahasiswa puncak

jay a

100%

Pemmbangunan dan rehabilitasi

sarana olah raga

Tersediany a sarana olah raga

y ang lay ak

Tersediany a peralatan olah raga

y ang lay ak

Pengadaan peralatan olah raga

1 Paket barang cetak dan

penggandaan

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Tersediany a bahan bakar miny ak

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Terwujudny a koordinasi dengan

pemerintahan prov insi dan pusat

Tersediany a biay a perjalanan

dinas luar daerah

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Tersediany a Lay anan surat

meny urat

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

88

Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah 1 Paket 1 Paket 100% 104.250.000,00 8 Distrik

Peningkatan pelay anan puskesmas 8 Distrik 8 Distrik 100% 4.955.600.000,00 8 Distrik

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 531.308.200,00

Pembangunan Rumah Dokter Peningkatan kesejahteraan tenaga medis 1 Unit Tersediany a rumah dokter 1 Unit Pembangunan rumah dokter 100% 531.308.200,00 Mulia

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 2.352.235.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Formal Terwujudny a peningkatan SDM kesehatan 1 Paket 1 Paket 100% 1.450.000.000,00 Mulia

Terwujudny a peningkatan SDM kesehatan 1 Paket 1 Paket 100% 902.235.000,00 Mulia

19.995.000,00

Peny usunan pelaporan keuangan semesteran 19.995.000,00 Mulia

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 6.930.750.204,00

Peningkatan pelay anan kesehatan 8 Distrik 8 Distrik 940.005.130,00 8 Distrik

Pelay anan distribusi obat dan peralatan 8 Distrik 8 Distrik 623.800.000,00 8 Distrik

Peningkatan pelay anan kesehatan 8 Distrik 8 Distrik 5.366.945.074,00 8 Distrik

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 12.525.831.441,00

Peningkatan pelay anan kesehatan 8 Distrik 8 Distrik 2.929.483.566,00 8 Distrik

Jaminan Kesehatan Nasional Peningkatan pelay anan kesehatan 8 Distrik 8 Distrik 5.172.000.000,00 8 Distrik

Pengadaan Peralatan dan Perbekalan Kesehatan Peningkatan pelay anan kesehatan 8 Distrik 8 Distrik 493.192.875,00 8 Distrik

Jaminan Kesehatan Nasional Peningkatan pelay anan kesehatan 8 Distrik 8 Distrik 3.931.155.000,00 8 Distrik

Peningkatan SDM kesehatan Biay a pendidikan DIII

Keparawatan

Peningkatan pelaporan keuangan 1 Tahun Tersediany a LPJ keuangan 1 Tahun LPJ Kantor tahun 2015

Pengadaan Obat dan Perbekalan kesehatan

Pengadaan Peralatan dan Perbekalan Kesehatan

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan

Kesehatan

Proses Belajar Mengajar D3 Keperawatan

Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Peny ediaan Jasa Perkantoran dan Operasional

Puskesmas

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Terwujudny a koordinasi dan

ev aluasi dalam daerah

Tersediany a biay a perjalanan

dinas dalam daerah

Tersediany a biay a operasional

Puskesmas

Pemberian biay a operasional

Puskesmas

Peningkatan SDM kesehatan Bantuan biay a pendidikan

tenaga medis

100%

tersediany a peralatan dan obat

kesehatan

pengadaan obat dan peratalatan

kesehatan

100%

Tersediany a obat dn peralatan

kesehatan di Puskesmas

Pendistribusian obat dan alat

kesehatan

100%

tersediany a peralatan dan obat

kesehatan

pengadaan obat dan peralatan

kesehatan

100%

tersediany a dana operasinal

pelay anan kesehatan

Pemberian dana Jasa Medis

pada puskesmas

100%

tersediany a peralatan kesehatan pengadaan peralatan kesehatan 100%

tersediany a dana operasinal

pelay anan kesehatan

Pemberian dana jaminan

kesehatan pada puskesmas

100%

tersediany a peralatan kesehatan pengadaan peralatan kesehatan 100%

89

Program Pengawasan Obat dan Makanan 227.400.000,00

Makanan Kios/Pasar 227.400.000,00 Mulia

429.437.600,00

8 Distrik 8 Distrik 429.437.600,00 8 Distrik

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.039.500.000,00

Peningkatan gizi ibu dan anak 8 Distrik 8 Distrik Pemberian makanan tambahan 959.500.000,00 8 Distrik

8 Distrik 8 Distrik 80.000.000,00 8 Distrik

734.713.900,00

Tersediany a peralatan pendingin v aksin 1 Paket Peningkatan pelay anan

kesehatan

8 Distrik Pemeliharaan colcain 106.000.000,00 8 Distrik

Pemeriksaan HIV-AIDS, TB dan Malaria 8 Distrik 8 Distrik 628.713.900,00 8 Distrik

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 79.531.000,00

Peny usunan Prof il Kesehatan 8 Distrik 8 Distrik 79.531.000,00 8 Distrik

2.602.333.000,00

Pelay anan kesehatan mata 1 Distrik Pelaksanaan operasi katarak 1 Distrik 831.155.000,00 Tingginambut

8 Distrik 8 Distrik Pelay anan kesehatan keliling 1.242.878.000,00 8 Distrik

Rujukan Penduduk Miskin 8 Distrik 8 Distrik 1.242.878.000,00 8 Distrik

8 Distrik 8 Distrik 328.300.000,00 8 Distrik

Peningkatan pelay anan kesehatan

masy arakat

Peningkatan pelay anan rujukan 100%Pelay anan rujukan pengobatan

lanjutan

Terwujudny a pelay anan prima kesehatan

di Puskesmas

Pemantauan dan ev aluasi

pelay anan kesehatan di

Puskesmas

Peningkatan pelay anan

kesehatan di Puskesmas

100%

Terwujudny a perencanaan pelay anan

kesehatan y ang maksimal

Tersediany a data dan inf ormasi

kesehatan

Pelaksanaan peny usunan prof il

kesehatan kab. Puncak jay a

100%

Penanganan dini pendirita mata

katarak

100%

Peningkatan pelay anan kesehatan

masy arakat

Peningkatan derajat kesehatan

masy arakat

100%

100%Pelaksanaan pendataan

penerita gizi buruk

100%

Terwujudny a penanggulangan penularan

peny akit menular berbahay a

Pendektesian dini penderita

peny akit menular berbahay a

Penurunan angka kematian dan

penularan peny akit menular

berbahay a

100%

Terwujudny a jaminan kesehatan dan

keamanan makanan

Pelasanaan pengawasan produk

makanan dan minuman

Tersediany a produk makanan

y ang sehat dan aman bagi

konsumen

100%

Terwujudny a penanggulangan peny akit

menular berbahay a

Pelaksanaan kampany e dan

pemeriksaan masy arakat

100%Penurunan angka penularan

peny akit menular berbahay a

Menurunny a kasus gizi buruk Ibu

dan Anak

100%

Penanganan penderita gizi buruk Tersediany a data jumlah

penderita gizi buruk

Pembinaan dan Pengawasan Program Kerja Di

Puskesmas

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk

Miskin

Pelay anan Operasi Katarak di DIstrik Tingginambut

Pelay anan Kesehatan pada Kampung Terbang,

Perahu

Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Menular

Pemeliharaan Colcain dan Distribusi Vaksin

Peny uluhan PHBS dan Pencegahan Peny akit

Menular

Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin bagi

Anak dan Ibu

Pelacakan Kasus Gizi Kurang dan Buruk bagi Ibu

dan Anak Tingkat Puskesmas

Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan

bahan berbahay a

Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan masyarakat

90

15.077.801.156,93

Pembangunan Puskesmas Pembatu 4 Unit Tersediany a Puskesmas

Pembantu

4 Unit Pembangunan Pustu 4.708.971.000,00 4 Kampung

Pembangunan Rumah Dokter Peningkatan Kesejahteraan Dokter 4 Unit Tersediany a Perumahan Dokter 4 Unit 1.745.075.340,00

Pembangunan Rumah Kopel Paramedis Peningkatan Kesejahteraan Paramedis 4 Kopel Tersediany a Perumahan

Paramedis

4 Kopel 1.745.075.340,00

Pengadaan Sarana Promosi Kesehatan Peningkatan Pelay anan kesehatan 1 Paket Promosi kesehatan 1 Paket 575.454.500,00

Rehabilitasi Sedang/berat Puskesmas Peningkatan Pelay anan kesehatan 1 Unit 1 Unit Rehabilitasi 1 unit Puskesmas 649.800.000,00 Yamo

Pembangunan Rumah Kopel Paramedis Peningkatan Kesejahteraan Paramedis 1 Kopel Tersediany a Perumahan

Paramedis

1 Kopel 682.579.800,00 Jigonikme

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Peningkatan Pelay anan kesehatan 1 Paket 1 Unit 2.930.926.955,50

1 Unit 1 Unit 233.458.360,00 Mulia

Peningkatan Pelay anan kesehatan 1 Unit 1 Unit Rehabilitasi 1 unit Puskesmas 39.862.000,00

Peningkatan Pelay anan kesehatan 1 Unit 1 Unit Rehabilitasi 1 unit Puskesmas 231.000.600,00

Pengadaan Sarana Puskesmas Keliling 1 Unit 1 Unit 443.311.259,00

Peningkatan Kesejahteraan Paramedis 1 Kopel Tersediany a Perumahan

Paramedis

1 Kopel 56.699.000,00

484.746.593,36

Pembangunan Gudang Peralatan Kesehatan 1 Unit 1 Unit 426.570.593,36

1 Unit 1 Unit 58.176.000,00

Program pengadaan, peningkatan dan

perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/puskesmas pembantu dan

jaringannya

Tersediany a sarana peny impanan

peralatan kesehatan

Gudang peralatan kesehatan

y ang lay ak

Pembangunan gudang peralatan

kesehatan 1 unit

Tersediany a obat dan perbekalan

kesehatan

100%

Tersediany a bangunan

puskesmas y ang lay ak

100%

Tersediany a sarana pelay anan kesehatan

keliling

Kendaraan operasional

puskesmas keliling

100%Pengadaan kendaraan

operasional roda empat 1 unit

Pembangunan Rumah

Paramedis 1 Kopel

100%

Tersediany a sarana peny impanan

peralatan kesehatan

Gudang peralatan kesehatan

y ang lay ak

Pembangunan gudang peralatan

kesehatan 1 unit

100%

100%Pengadaan obat dan perbekalan

kesehatan

Terwujudny a prasarana pengolahan

limbah

Peny ediaan pengolahan limbah

padat Puskesmas Mulia

Pembangunan 1 unit

pengolahan limbah padat

100%

Tersediany a bangunan

puskesmas y ang lay ak

100%

Pembangunan Rumah Dokter 4

Unit

100%

Pembangunan Rumah

Paramedis 4 Kopel

100%

Tersediany a bangunan

puskesmas y ang lay ak

100%

Peningkatan pemahaman

masy arakat tentang kesehatan

100%

Pembangunan Rumah

Paramedis 1 Kopel

100%

Terwujudny a pelay anan kesehatan

daerah terisolir

100%

Pendamping Pembangunan Gudang Peralatan

Kesehatan

Pendamping Pembangunan Rumah Kopel

Paramedis

Program pengadaan, peningkatan sarana dan

prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah

sakit paru-paru/rumah sakit mata

Pembangunan Pengolahan Limbah Padat

Insenerator Puskesmas Mulia

Pendamping Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas

Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas , Pustu dan

Rumah Paramedis

91

971.043.000,00

Peningkatan SDM tenaga bidan

Puskesmas

8 Distrik 8 Distrik Pelaksanaan Pelatihan APN 100% 528.535.000,00 8 Distrik

8 Distrik 8 Distrik 100% 315.507.986,00 8 Distrik

8 Distrik 127.000.014,00

41.059.026.717,00

KESEHATAN 41.059.026.717,00

Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.060.436.083,00

Peny ediaan jasa surat meny urat 1 Paket 1 Paket 1 Paket lay anan surat

meny urat

100% 3.000.000,00 Mulia

1 Paket Tersediany a Lay anan komunkasi 1 Paket 1 Paket lay anan komunikasi 100% 58.800.000,00 Mulia

1 Paket 1 Paket 100% 51.161.902,00 Mulia

Peningkatan pelay anan kesehatan RSUD 1 Paket 1 Paket 100% 24.646.400,00 Mulia

Peny ediaan jasa kebersihan kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket peralatan kebersihan 100% 6.353.640,00

Peny ediaan alat tulis kantor 1 Paket Tersediany a ATK 1 Paket 1 Paket ATK 100% 50.090.088,00

Peny ediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Paket Tersediany an dokumen kantor 1 Paket 100% 52.500.000,00

1 Paket 1 Paket 100% 10.192.250,00

Peny ediaan peralatan rumah tangga Peningkatan pelay anan kesehatan RSUD 1 Paket 1 Paket 100% 99.973.603,00

Peny ediaan bahan logistik kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket BBM 100% 220.685.700,00

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

1 Paket barang cetak dan

penggandaan

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Pengadaan balon lampu listrikTersediany an peralatan listrik

y ang memadai

Tersediany a perlengkapan RSUD

y ang lay ak

Pengadaan alat pendidngi dn

alat rumah tangga lainny a

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Tersediany a bahan bakar miny ak

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Tersediany a Lay anan surat

meny urat

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Tersediany a peralatan kantor

y ang memadai

Pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Tersediany a kendaraan

operasional RSUD y ang lay ak

Pemeliharan kendaraan

operasional dan Ambulance

RSUD

Terwujudny a kantor y ang sehat dan

bersih

Tersediany a peralatan kebersihan

kantor

Tersediany a tenaga bidan

Puskesmas y ang terampil

Tersediany a tenaga kader

Puskesmas y ang terampil

Peningkatan SDM Kader Kesehatan

Puskesmas

Pelakdanaan Pelatihan kader

kesehatan puskesmas

Tersediany a buku ref erensi pelay anan

kesehatan bagi kader kesehatan

Peny ediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

Peny ediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Peny ediaan jasa komunikasi, sumber day a air dan

listrik

Peny ediaan jasa peralatan dan perlengkapan

kantor

Pelatihan Kader Kesehatan Tingkat puskesmas

Pembuatan Modul Buku Pegangan Kader

Kesehatan

KANTOR PENGELOLAAN RSUD

Program peningkatan keselamatan ibu

melahirkan dan anak

Pelatihan APN Bagi Tenaga Bidan di Puskesmas

92

Peny ediaan makanan dan minuman 1 Paket 1 Paket 100% 562.762.500,00

1 Paket 1 Paket 100% 260.350.000,00

Peny ediaan Jasa Perkantoran 1 Tahun 1 Paket Angkutan beras 1 tahun 100% 2.659.920.000,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.431.905.477,00

Pengadaan meubeleur 1 Paket 1 Paket 100% 179.707.077,00

Pembangunan Kopel Paramedis RSUD Mulia Peningkatan Kesejahteraan Paramedis 2 Kopel Tersediany a Perumahan

Paramedis

2 Kopel 1.252.198.400,00

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 175.357.000,00

Peningkatan SDM tenaga bidan RSUD Bidan RSUD Bidan

RSUD

100% 110.824.000,00

Pelatihan Tenaga Gizi Peningkatan SDM Gizi RSUD 100% 64.533.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 4.716.302.730,00

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Peningkatan pelay anan kesehatan 1 Paket 1 Paket 4.716.302.730,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 6.786.850.610,00

Peningkatan pelay anan kesehatan 1 Paket 1 Paket Pemeliharaan RSUD 43.200.000,00

Kartu Papua Sehat 2015 (Alat Kesehatan) Peningkatan pelay anan kesehatan

rujukan

1 Paket 1 Paket Pengadaan peralatan RSUD 300.060.196,00

tersediany a peralatan dan obat -

obatan RSUD

pengadaan obat dan peralatan

RSUD

100%

Tersediany a f asilitas gedung

RSUD y ang lay ak

100%

Tersediany a peralatan penunjang

pelay anan rujukan RSUD

100%

100%

Tersediany a tenaga bidan RSUD

y ang terampil

Pelaksanaan Pelatihan Asuhan

Persalianan Normal

Tersediany a tenaga Gizi RSUD

y ang terampil

Pelaksanaan Pelatihan GiziPetugas Gizi

RSUD

Petugas

Gizi RSUD

Peningkatan pelaporan keuangan 1 Tahun Tersediany a LPJ keuangan 1 Tahun LPJ Kantor tahun 2015 100%

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Terwujudny a koordinasi dengan

pemerintahan prov insi dan pusat

Tersediany a biay a perjalanan

dinas luar daerah

Pelay anan mobilitas angkutan logistik

kantor

Lancarny a angkutan beras

pegawai

Peningkatan f asilitas peralatan

kantor

Tersediany a peralatan kantor y ang

memadai

Pengadaan meubelair kantor 1

paket

Pembangunan Rumah

Paramedis 2 Kopel

Tersediany a makanan pasien

rawat inap RSUD Mulia

Peny ediaan makan dan minum

pasien rawat inap RSUD Mulia

Peningkatan pelay anan pasien rawat inap

RSUD

Peny ediaan Biay a Operasional dan Pemeliharaan

Rumah Sakit

Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Peny usunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

Pelatihan Asuhan Persalinan Normal bagi Bidan

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah

93

Kartu Papua Sehat 2015 (BHP NON MEDIS) 1 Paket 1 Paket 124.588.234,00

Kartu Papua Sehat 2015 (ATK) Peningkatan pelay anan kesehatan

rujukan

1 Paket 1 Paket Pengadaan ATK RSUD 218.000.480,00

Peningkatan pelay anan kesehatan

rujukan

1 Paket 1 Paket 125.433.265,00

Kartu Papua Sehat 2015 (Jasa) Peningkatan pelay anan kesehatan

rujukan

1 Paket 1 Paket 1.800.000.000,00

Kartu Papua Sehat 2015 (Rujukan) Peningkatan pelay anan kesehatan

rujukan

1 Paket 1 Paket 1.562.200.000,00

Kartu Papua Sehat 2015 (Obat) 1 Paket 1 Paket Pengadaan obat-obatan RSUD 374.987.435,00

1 Unit 1.833.596.000,00

Perbaikan Gizi Balita, Ibu Hamil dan Meny ususi 1 Paket 1 Paket 249.854.000,00

1 Unit 154.931.000,00

194.551.420,00

1 Paket 1 Paket 194.551.420,00

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 733.817.869,00

Kartu Papua Sehat 1 Paket 1 Paket Pelay anan prima 733.817.869,00

22.939.805.528,00

1 Paket 1 Paket Pengadaan obat-obatan RSUD 4.019.732.794,00

1 Unit 1 Unit 1.887.845.356,00

1 Paket 1 Paket 561.499.600,00

Pengadaan obat dan peralatan

RSUD

Peningkatan pelay anan kesehatan RSUD Tersediany a rasana penunjang

pelay anan RSUD

100%

Peningkatan gizi masy arakat Pemberian makanan tambahan

bagi pasien RSUD

Pengadaan makanan tambahan

RSUD Mulia

Peningkatan pemahaman pola hidup

sehat masy arakat

Peny uluhan pola hidup bagi

masy arakat

pelaksanaan Peny uluhan pola

hidup bagi masy arakat

100%

Peningkatan pelay anan kesehatan

rujukan

Tersediany a standar pelay anan

rujukan RSUD

100%

Peningkatan pelay anan kesehatan

rujukan

Tersediany a obat-obatan

pelay anan rujukan RSUD

100%

Peningkatan pelay anan kesehatan IGD Tersediany a IGD RSUD y ang

lay ak

1 Paket Pengadaan obat-obatan RSUD 100%

Peningkatan gizi masy arakat Pemberian makanan tambahan

bagi anak, ibu hamil dan

meny usui

Pengadaan makanan tambahan

bagi anak, ibu hamil dan

meny usui

100%

Tersediany a jasa transportasi

pasien rujukan

Tersediany a biay a transportasi

pasien rujukan

Pengadaan Makanan Tambahan

RSUD

100%

Tersediany a obat-obatan

pelay anan rujukan RSUD

100%Peningkatan pelay anan kesehatan

rujukan

Peningkatan pelay anan kesehatan IGD Tersediany a IGD RSUD y ang

lay ak

100%Pengadaan obat-obatan RSUD1 Paket

Peningkatan pelay anan kesehatan

rujukan

Tersediany a ATK pelay anan

rujukan RSUD

100%

100%

Tersediany a Makanan Tambahan

bagi pasien rujukan RSUD

100%

Tersediany a Biay a Jasa Tenaga

Kesehatan rujukan RSUD

100%Pemberian jasa pelay anan

tenaga medis RSUD

Tersediany a biay a operasional

pelay anan rujukan RSUD

Kelancaran pelaksanaan

pelay anan rujukan RSUD

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

Pengadaan Bahan Makan Tambahan pada RSUD

Peny uluhan Pola Hidup Sehat pada Masy arakat

Program pengadaan, peningkatan sarana dan

prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah

sakit paru-paru/rumah sakit mata

Rehab Berat Ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD)

RSUD Mulia

Pendamping Rehab Berat Ruang Instalasi Gawat

Darurat (IGD) RSUD Mulia

Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan masyarakat

Kartu Papua Sehat 2015 (Makanan Tambahan

Untuk Pasien)

94

Pengembangan Ruang Gawat Darurat 1 Unit 1 Unit Peningkatan ruang UGD 1.417.813.062,00

Pembangunan Ruang Inap kelas III (DAK) 1 Unit 1 Unit Pembangunan ruang rawat inap 6.541.850.900,00

Pengadaan Alat - alat Kesehatan UTD (DAK) 1 Unit 1 Unit 1.046.750.200,00

Pengadaan Alat - alat ICU (DAK) 1 Unit 1 Unit 1.619.268.900,00

1 Unit Penanganan limbah RSUD 1 Unit 552.834.816,00

Pengadaan Alat - Alat Kesehatan Rumah Sakit 1 Unit 1 Unit 2.000.778.900,00

Pembangunan Mess RSUD Mulia Peningkatan Kesejahteraan Paramedis 1 Unit Tersediany a Perumahan

Paramedis

1 Unit 3.291.431.000,00

341.341.300.915,61

PEKERJAAN UMUM 297.841.313.105,33

Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.240.383.307,22

Peny ediaan jasa surat meny urat 1 Paket 1 Paket 1 Paket lay anan surat

meny urat

100% 1.500.000,00

1 Paket Tersediany a Lay anan komunkasi 1 Paket 1 Paket lay anan komunikasi 100% 16.200.000,00

1 Paket 1 Paket 100% 103.886.801,22

Peny ediaan alat tulis kantor 1 Paket Tersediany a ATK 1 Paket 1 Paket ATK 100% 107.062.516,00

Peny ediaan bahan logistik kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket BBM 100% 135.326.200,00

1 Paket 1 Paket 100% 410.400.000,00

Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah 1 Paket 1 Paket 100% 488.000.000,00

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Terwujudny a koordinasi dengan

pemerintahan prov insi dan pusat

Tersediany a biay a perjalanan

dinas luar daerah

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Terwujudny a koordinasi dalam

daerah

Tersediany a biay a perjalanan

dinas dalam daerah

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Tersediany a Lay anan surat

meny urat

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Tersediany a peralatan kantor

y ang memadai

Pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Tersediany a bahan bakar miny ak

Terwujudny a pelay anan RSUD y ang

ramah lingkungan

Pembangunan Instalasi

Pengolahan Limbah RSUD

Peningkatan pelay anan kesehatan RSUD Tersediany a peralatan kesehatan

RSUD y ang lay ak

Pengadaan peralatan kesehatan

RSUD

100%

100%

Pembangunan Mess Paramedis

1 Kopel

100%

Peningkatan pelay anan kesehatan RSUD Tersediany a ruang rawat inap

RSUD y ang lay ak

100%

Peningkatan pelay anan kesehatan RSUD Tersediany a rasana penunjang

pelay anan UTD RSUD

Pengadaan peralatan UTD

RSUD

100%

Peningkatan pelay anan kesehatan RSUD Tersediany a rasana penunjang

pelay anan ICURSUD

Pengadaan peralatan ICU

RSUD

100%

Peningkatan pelay anan kesehatan RSUD Tersediany a ruang UGD RSUD

y ang lay ak

100%

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah

Peny ediaan jasa komunikasi, sumber day a air dan

listrik

Peny ediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

DINAS PEKERJAAN UMUM

Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah

sakit

95

Peny ediaan Jasa Perkantoran 1 Tahun 1 Paket Angkutan beras 1 tahun 100% 1.623.000.000,00

Pembersihan Kota Mulia 1 Paket 1 Paket 100% 1.355.007.790,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 48.619.806.288,12

Peningkatan Kesejahteraan Anggota

DPRD

27 Unit 27 Unit 15.575.486.464,75

Pembangunan Kantor Distrik Mewoluk 1 Unit 1 Unit 3.590.880.000,00 Mewoluk

Penunjang Pembangunan Kantor Distrik Mewoluk 1 Unit 1 Unit 322.829.512,00 Mewoluk

Pembangunan Kantor Distrik Pagaleme 1 Unit 1 Unit 6.816.290.000,37 Pagaleme

1 Unit 1 Unit 487.064.112,00 Pagaleme

1 Unit 1 Unit 1.789.380.000,00 Tingginambut

Pembangunan Kantor Distrik Lumo 1 Unit 1 Unit 3.590.880.000,00 Lumo

Penunjang Pembangunan Kantor Distrik Lumo 1 Unit 1 Unit 322.829.512,00 Lumo

Rehab Ruang Kebersihan dan Pertambangan 1 Unit 1 Unit 635.647.000,00 Mulia

Rehab Berat Kantor Distrik Ilu Puncak Jay a 1 Unit 1 Unit 3.418.577.000,00 Ilu

Pembangunan Rumah Masy arakat Peningkatan kesejahteraan masy arakat 30 KK 30 Unit 11.976.778.437,00 5 Distrik

Perencanaan Teknis Keciptakary aan 1 Paket 1 Paket Perencanaan teknis 93.164.250,00 Mulia

20.000.000,00

20.000.000,00 Mulia

Tersediany a perumahan

masy arakat y ang lay ak

Pembangunan rumah

masy arakat tipe 42 M2 30 Unit

100%

Terwujudny a kelancaran pelaksanaan

pembangunan

Tersediany a dokumen

perencanaan

100%

Peningkatan pelaporan keuangan 1 Tahun Tersediany a LPJ keuangan 1 Tahun LPJ Kantor tahun 2015 100%

Peningkatan pelay anan administrasi

Distrik Lumo

Tersediany a kantor Distrik Lumo

y ang lay ak

Pembangunan Kantor Distrik

Lumo 1 unit

100%

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Tersediany a runag kantor y ang

lay ak

Rehabilitasi ruang kebersihan

dan pertambangan 1 unit

100%

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Tersediany a runag kantor y ang

lay ak

Rehabilitasi kantor Distrik Ilu 1

unit

100%

Peningkatan pelay anan administrasi

Distrik Pagaleme

Tersediany a kantor Distrik

Pagaleme y ang lay ak

Pembangunan Kantor Distrik

Pagaleme 1 unit

100%

Peningkatan pelay anan administrasi

Distrik Pagaleme

Tersediany a kantor Distrik

Pagaleme y ang lay ak

Pembangunan Kantor Distrik

Pagaleme 1 unit

100%

Peningkatan pelay anan sanitasi Distrik

Tingginambut

Tersediany a MCK Kampung

Tingginambut y ang lay ak

Pembangunan MCK 1 unit 100%

Peningkatan pelay anan administrasi

Distrik Lumo

Tersediany a kantor Distrik Lumo

y ang lay ak

Pembangunan Kantor Distrik

Lumo 1 unit

100%

Pembangunan rumah anggota

DPRD 27 unit

100%Tersediany a Perumahan Anggota

DPRD Puncak Jay a

Peningkatan pelay anan administrasi

Distrik Mewoluk

Tersediany a kantor Distrik

Mewoluk y ang lay ak

Pembangunan Kantor Distrik

Mewoluk 1 unit

100%

Peningkatan pelay anan administrasi

Distrik Mewoluk

Tersediany a kantor Distrik

Mewoluk y ang lay ak

Pembangunan Kantor Distrik

Mewoluk 1 unit

100%

Pelay anan mobilitas angkutan logistik

kantor

Lancarny a angkutan beras

pegawai

Terwujudny a kota mulia y ang bersih dan

indah

Tersediany a sarana penunjang

kebersihan kota mulia

Pengadaan sarana penunjang

kebersihan kota 1 paket

Peny usunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Penunjang Pembangunan Kantor Distrik Pagaleme

Pembangunan MCK di Kampung Tingginambut

Pembangunan Rumah Jabatan Anggota DPRD

Kabupaten Puncak Jay a

96

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 170.380.239.717,93

Pembangunan Trotoar di Mulia Peningkatan keselamatan berlalu lintas Kota Mulia 1,5 Km Pembangunan Trotoar 1,5 Km 10.789.639.469,00 Mulia

Peningkatan Jalan Kali Yambi Terwujudny a keny aman berlalu lintas Kota Mulia 1,7 Km 5.956.830.456,11 Mulia

Terwujudny a keny aman berlalu lintas Kota Mulia 1 Paket 1.196.880.343,39 Mulia

Peningkatan Jalan Mulia - Yamo Penerobosan isolasi daerah 1 Paket 1 Paket Peningkatan jalan Mulia - Yamo 11.406.310.282,00 Mulia

Penunjang Peningkatan Jalan Mulia - Yamo Penerobosan isolasi daerah 1 Paket 1 Paket Peningkatan jalan Mulia - Yamo 1.060.500.736,60 Mulia

Penerobosan isolasi daerah 1 Paket 1 Paket Pengadaan jembatan rangka

baja

5.729.122.360,00 Mulia

Penerobosan isolasi daerah 1 Paket 1 Paket Pengadaan jembatan rangka

baja

48.700.000,00 Mulia

Penerobosan isolasi daerah 1 Paket 1 Paket Pengadaan jembatan rangka

baja

4.927.827.358,00 Yamo

Penerobosan isolasi daerah 1 Paket 1 Paket Pengadaan jembatan rangka

baja

48.700.000,00 Yamo

Penerobosan isolasi daerah 4 Km 4 Km Pembangunan jalan 5 Km 11.961.696.834,01 Irimuli

Penerobosan isolasi daerah 5 Km 5 Km Pembangunan jalan 5 Km 14.160.830.413,00 Breleme

Peningkatan Jalan Mulia - Tingginambut Terwujudny a keny amanan berlalu lintas 1 Paket 1 Paket 22.005.180.000,02 Tingginambut

Terwujudny a keny amanan berlalu lintas 1 Paket 1 Paket 1.718.444.952,00 Tingginambut

Terwujudny a keny amanan berlalu lintas 1 Paket 1 Paket 24.037.709.205,20 Tingginambut

Terwujudny a keny amanan berlalu lintas 2 Km 2 Km 5.962.290.794,80 Jigonikme

1 Paket 1 Paket 165.772.288,00 MuliaPeningkatan pengawasan pembuatan

drainase

Tersediany a sarana jalan y ang

memadai

Peningkatan jalan Mulia -

Tingginanmbut

100%

Tersediany a sarana jalan y ang

memadai

Peningkatan jalan Jigonikme -

Gubume

100%

Terwujudny a kualitas

pembangunan jalan

Pengawasan teknis 100%

Terbukany a isolasi daerah 100%

Terbukany a isolasi daerah 100%

Tersediany a sarana jalan y ang

memadai

100%Peningkatan jalan Mulia -

Tingginanmbut

Tersediany a sarana jalan y ang

memadai

Peningkatan jalan Mulia -

Tingginanmbut

100%

Tersediany a sarana jalan y ang

memadai

100%

Tersediany a f asilitas jembatan

rangka baja

100%

Tersediany a f asilitas jembatan

rangka baja

100%

Tersediany a f asilitas jembatan

rangka baja

100%

Tersediany a f asilitas jembatan

rangka baja

100%

Tersediany a tortoar bagi pejalan

kaki

100%

Tersediany a sarana jalan y ang

memadai

100%Peningkatan jalan kali y ambi

1,7 Km

Tersediany a sarana jalan y ang

memadai

Pengadaan rangka jembatan

kali wuy u III

100%

Tersediany a sarana jalan y ang

memadai

100%

Pembangunan Jalan Jigonikme-Gubume (Bantuan

Inf rastruktur)

Pendamping DAK Pembuatan Drainase Jalan

Papua

Pembangunan Jalan Irimuli - Merah Putih -

Bereleme

Penunjang Peningkatan Jalan Mulia - Tingginambut

Peningkatan Jalan Mulia-Tingginambut (Bantuan

Inf rastruktur)

Pengadaan Rangka Baja Ty pe C 28 M Kali Yamo

Penunjang Pengadaan Rangka Baja Ty pe C 28 M

Kali Yamo

Pembangunan Jalan Irimuli - Merah Putih - Tahap II

Pengadaan Rangka Baja Ty pe C 32 M Kali Wulu

Muliambut

Penunjang Pengadaan Rangka Baja Ty pe C 32 M

Kali Wulu Muliambut

Pengadaan Jembatan Multiplate Ty pe 25 A6 - 6 x

7,0 mm Kali Wuy u III

97

1 Paket 1 Paket 373.549.312,00 Mulia

Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kota Mulia Terwujudny a keny amanan berlalu lintas 2 Km 2 Km 2.574.908.050,00 Mulia

Penerobosan isolasi daerah 2 Km 2 Km Pembangunan jalan 2 Km 527.252.000,00 Mulia

Pembangunan Jalan Wuy uneri - Pruleme Penerobosan isolasi daerah 2 Km 2 Km Pembangunan jalan 2 Km 4.127.427.400,00 Mulia

Penerobosan isolasi daerah 1 Paket 1 Paket 476.267.200,00 Irimuli

Pembangunan Jalan Irimuli - Merah Putih* Penerobosan isolasi daerah 700 Km 4 Km Pembangunan jalan 5 Km 971.220.000,00 Irimuli

Terwujudny a keny amanan berlalu lintas 1 Paket 1 Paket 893.354.540,00 Tingginambut

Peningkatan Jalan Ilu - Mulia* Terwujudny a keny amanan berlalu lintas 1 Paket 1 Paket 1.379.359.547,00 Tingginambut

Terwujudny a keny amanan berlalu lintas 1 Unit 1 Unit 3.866.702.340,00 Tingginambut

Pembangunan Trotoar di Mulia Terwujudny a keny amanan berlalu lintas 1 Paket 1 Paket 5.141.124.182,80 Mulia

Pembangunan Jalan Nioga/Jigonikme - Gubume* Penerobosan isolasi daerah 5 Km 5 Km Pembangunan jalan 5 Km 18.375.741.205,00 Jigonikme

Pembangunan Parit Diperkeras Jalan Papua Peningkatan usia pakai jalan 2 KM 2 KM 1.703.998.560,00 Mulia

Terwujudny a keny amanan berlalu lintas 1 Paket 1 Paket 834.385.427,00 Mulia

Pembuatan Drainase Jalan Papua 1 Paket 1 Paket 475.319.200,00

Pemeliharaan Jalan Mulia - Tingginambut* Terwujudny a keny amanan berlalu lintas 1 Paket 1 Paket 7.483.195.262,00 Tingginambut

22.807.654.890,40

Peningkatan usia pakai jalan 5 KM 5 KM 10.792.806.019,50 Mulia

Tersediany a sarana jalan y ang

memadai

Peningkatan jalan Mulia -

Tingginambut

100%

Tersediany a parit diperkeras

dalam kota mulia

Pembangunan parit diperkeras 5

KM

100%

Peningkatan pengawasan pemeliharaan

jalan

Tersediany a sarana jalan y ang

memadai

Pemasangan Gorong-gorong

aramco

100%

Terwujudny a kualitas

pembangunan jalan

Pengawasan teknis 100%Peningkatan pengawasan pembuatan

drainase

Tersediany a sarana jembatan

y ang memadai

Pembangunan bangunan

pelimpah air 1 unit

100%

Tersediany a sarana jalan y ang

memadai

Pemasangan Gorong-gorong

aramco

100%

Terbukany a isolasi daerah 100%

Tersediany a parit diperkeras

dalam kota mulia

Pembangunan parit diperkeras 2

KM

100%

Terbukany a isolasi daerah 100%

Pengawasan Pembangunan

jalan 5 Km

Tersediany a sarana jalan y ang

memadai

Pemasangan Gorong-gorong

aramco

100%

Tersediany a sarana jalan y ang

memadai

Peningkatan jalan Mulia - Ilu 100%

Tersediany a sarana jalan y ang

memadai

Pemeliharaan jalan dalam kota

mulia

100%

Terbukany a isolasi daerah 100%

Terbukany a isolasi daerah 100%

Terbukany a isolasi daerah 100%

Terwujudny a kualitas

pembangunan jalan

Pengawasan teknis 100%

Program Pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong

Pembangunan Parit Diperkeras di Kota Mulia

Pengadaan dan Pemasangan Gorong-Gorong

Aramco 2,25 M di Mulia

Pengadaan dan Pemasangan Gorong-Gorong

Aramco 2,25 M di Tingginambut*

Pembangunan Bangunan Pelimpah di

Tingginambut*

Pendamping DAK Pembangunan Jalan Wuy uneri -

Pruleme

Pendamping DAK Pembangunan Jalan Irimuli-

Merah Putih*

Pendamping DAK Pemeliharaan Berkala Jalan di

Kota Mulia

98

Terwujudny a keny amanan berlalu lintas 1 Paket 1 Paket 1.841.027.293,92 Mulia

Terwujudny a keny amanan berlalu lintas 1 Paket 1 Paket 192.716.716,58 Mulia

Terwujudny a keny amanan berlalu lintas 1 Paket 1 Paket 2.326.442.705,92 Mulia

Terwujudny a keny amanan berlalu lintas 1 Paket 1 Paket 256.245.795,42 Mulia

Pembuatan Parit di RSUD Mulia 1,5 Km Tersediany a bangunan drainase 1,5 Km 4.068.320.000,06 Mulia

Penunjang Pembuatan Parit di RSUD Mulia 1,5 Km Tersediany a bangunan drainase 1,5 Km 390.524.112,00 Mulia

Terwujudny a keny amanan berlalu lintas 1 Paket 1 Paket 2.939.572.247,00 Mulia

347.296.201,75

Pemeliharaan Trotoar di Mulia Terwujudny a keselamatan berlalu lintas 1 Paket 1 Paket 181.872.154,04 Mulia

Peningkatan Jalan Dalam Kota Mulia Terwujudny a keny amanan berlalu lintas 1 Paket 1 Paket 165.424.047,71 Mulia

36.021.280,00

Perencanaan Teknis Kebinamargaan Tahun 2014 1 Paket 1 Paket 36.021.280,00 Mulia

5.899.496.780,00

Pencegahan erosi/banjir kali wuy u 1 paket Normalisasi kali 1 paket Pemasangan buronjong 5.899.496.780,00 Mulia

9.956.494.333,76

Peningkatan pelay anan air bersih 1 paket pemantapan jaringan air bersih 1 paket Pemeliharaan jaringan air bersih 100% 1.042.866.333,76 Mulia

Tersediany a sarana trotoar y ang

memadai

Pemeliharaan trotoar dalam

kota mulia

100%

Tersediany a sarana jalan y ang

memadai

Peningkatan jalan dalam Kota

Mulia

100%

Tersediany a dokumen perencanaan

teknis

desain teknis kegiatan

kebinamargaan

perencanaan teknis 100%

Peningkatan prasarana bangunan parit

RSUD Mulia

Pembangunan parit diperkeras

RSUD

100%

Peningkatan prasarana bangunan parit

RSUD Mulia

Pembangunan parit diperkeras

RSUD

100%

Tersediany a sarana jalan y ang

memadai

Pemasangan Gorong-gorong

aramco

100%

Tersediany a sarana jalan y ang

memadai

Pemasangan Gorong-gorong

aramco

100%

Tersediany a sarana jalan y ang

memadai

Pemasangan Gorong-gorong

aramco

100%

Tersediany a sarana jalan y ang

memadai

Pemasangan Gorong-gorong

aramco

100%

Tersediany a sarana jalan y ang

memadai

Pemasangan Gorong-gorong

aramco

100%

Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran

Sungai

Program pengembangan kinerja pengelolaan

air minum dan air limbah

Pemeliharaan Air Minum di Kabupaten Puncak

Jay a

Program peningkatan sarana dan prasarana

kebinamargaan

Program pengembangan dan pengelolaan

jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan

lainnya

Pengadaan dan Pemasangan Gorong-Gorong

Aramco 1,4 m

Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan

Jembatan

Penunjang Pemasangan Gorong-gorong Aramco 1

M di Jalan Papua

Pemasangan Gorong-gorong Aramco 2,25m Jalan

Karel Gobay

Penunjang Pemasangan Gorong-gorong Aramco

2,25 M di Jalan Karel gobay

Pemasangan Gorong-gorong Aramco 1 M di Jalan

Papua

99

Peningkatan pelay anan air bersih 1 paket pemantapan jaringan air bersih 1 paket Pemeliharaan jaringan air bersih 100% 2.670.940.000,00 Ilu

Peningkatan pelay anan air bersih 1 paket pemantapan jaringan air bersih 1 paket Pemeliharaan jaringan air bersih 100% 5.073.310.000,00 Mulia

Peningkatan pelay anan air bersih 1 paket pemantapan jaringan air bersih 1 paket Pemeliharaan jaringan air bersih 100% 478.500.000,00 Ilu

1 paket 1 paket 52.136.000,00 Ilu

Peningkatan pelay anan air bersih 1 paket pemantapan jaringan air bersih 1 paket Pemeliharaan jaringan air bersih 100% 416.756.000,00 Ilu

Peningkatan pelay anan air bersih 1 paket pemantapan jaringan air bersih 1 paket Pemeliharaan jaringan air bersih 100% 80.605.000,00 Ilu

Peningkatan pelay anan air bersih 1 paket pemantapan jaringan air bersih 1 paket Pemeliharaan jaringan air bersih 100% 81.750.000,00 Ilu

Pendamping DAK Pembuatan Areal RSUD Mulia Peningkatan pelay anan air bersih 1 paket 1 paket Pemeliharaan jaringan air bersih 100% 59.631.000,00 Mulia

19.007.675.594,16

Pematangan Tanah Distrik Mulia Tersediany a lokasi bangunan y ang baik 1 Paket Penataan lokasi bangunan 1 Paket Pematangan tanah 100% 13.717.950.766,00 Mulia

Pematangan tanah di Distrik Mulia Tersediany a lokasi bangunan y ang baik 1 Paket Penataan lokasi bangunan 1 Paket Pematangan tanah 100% 1.929.886.009,16 Mulia

Pematangan Tanah di Kabupaten Puncak Jay a Tersediany a lokasi bangunan y ang baik 1 Paket Penataan lokasi bangunan 1 Paket Pematangan tanah 100% 3.359.838.819,00 Puncak Jay a

16.526.244.712,00

Pembangunan Rumah Masy arakat Peningkatan kesejahteraan masy arakat 1 Paket 1 Paket 11.779.939.712,00 Mulia

Pembangunan Rumah Masy arakat Tingginambut* Peningkatan kesejahteraan masy arakat 1 Paket 1 Paket 4.746.305.000,00 Tingginambut

Peningkatan pelaksanaan bangunan parit

RSUD Mulia

Perencanaan dan pengawasan

teknis

100%Tersediany a dokumen

perencanaan dan pengawasan

Program pembangunan infrastruktur

perdesaaan

Pendamping DAK Pengadaan dan Pemasangan Air

Minum di Kampung Wurak

Program pengembangan wilayah strategis dan

cepat tumbuh

Pendamping DAK Pembuatan Parit di RSUD Mulia

Pengembangan / Rehabilitasi Jaringan Pipa Air

Minum di Kampung Wurak

Pendamping DAK Peningkatan Jaringan Pipa Air

Bersih di Kota Ilu

Pengembangan/Rehabilitasi Jaringan Pipa Air

Minum di dalam Distrik Ilu

Pengembangan/Rehabilitasi Jaringan Pipa Air

Minum di dalam Kota Mulia

Pengembangan / Rehabilitasi Jaringan Pipa Air

Minum dalam Kota Ilu

pemantapan jaringan air bersih

RSUD

Tersediany a perumahan

masy arakat y ang lay ak

Pembangunan rumah

masy arakat tipe 42 M2

100%

Tersediany a perumahan

masy arakat y ang lay ak

Pembangunan rumah

masy arakat tipe 42 M2

100%

100

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 43.499.987.810,28

43.499.987.810,28

1 Unit 1 Unit Pembangunan PLTMH V 1 Unit 100% 4.892.600.000,00 Mulia

1 Unit 1 Unit 100% 12.500.000.000,00 Nioga

1 Unit 1 Unit 100% 435.472.518,52 Nioga

1 Paket 1 Paket 100% 1.729.588.632,76 Gurage

Pemeliharaan Mesin PLTMH Distrik Tingginambut 1 Paket 1 Unit 100% 139.950.000,00 Tingginambut

Pemeliharaan Mesin PLTMH Distrik Mulia 1 Paket 1 Unit 100% 1.181.481.500,00 Mulia

Pembangunan PLTMH Mulia V 1 Unit 1 Unit Pembangunan PLTMH V 1 Unit 100% 4.624.983.000,00 Mulia

Pendamping DAK Pembangunan PLTMH Mulia V 1 Unit 1 Unit Pembangunan PLTMH V 1 Unit 100% 152.835.000,00 Mulia

1 Paket 1 Paket 100% 69.400.000,00 Mulia

1 Unit 1 Unit 100% 740.105.600,00 Mulia

1 Paket 1 Paket 100% 265.423.000,00 Mulia

1 Paket 1 Paket 100% 39.000.000,00 Mulia

1 Unit 1 Unit 100% 62.475.000,00 Tingginambut

1 Paket 1 Paket 100% 1.732.563.000,00 Mulia

Pembangunan dan Pengadaan PLTMH Ilu 1 Unit 1 Unit 100% 12.500.000.000,00 Ilu

1 Unit 1 Unit 100% 391.167.509,00 Ilu

Pembangunan dan Pemasangan Jaringan Listrik di

Kota Mulia

Penunjang Pembangunan dan Pengadaan PLTMH

Ilu

Pengadaan dan Pemasangan Jaringan PLTMH

Mulia IV

Pendamping DAK Pengadaan dan Pemasangan

Jaringan PLTMH Mulia IV

Pendamping DAK Pembangunan PLTMH

Tingginambut Tahap II*

Pendamping DAK Pengadaan dan pemasangan

Jaringan PLTMH Wuy ukwi

Pengadaan dan Pemasangan Jaringan PLTMH

Muliambut

Penunjang Pembangunan dan Pengadaan PLTMH

Kali Nioga

Pembangunan dan Pemasangan Jaringan

Tingginambut - Gurage

Program pembinaan dan pengembangan

bidang ketenagalistrikan

Pembangunan dan Pengadaan PLTMH Mulia V

Tahap II (DAK)

Pembangunan dan Pengadaan PLTMH Kali Nioga

Tersediany a kebutuhan energi listrik bagi

masy arakat

Penambahan kapasitas sumber

energi

Tersediany a kebutuhan energi listrik bagi

masy arakat

Penambahan kapasitas sumber

energi

Tersediany a kebutuhan energi listrik bagi

masy arakat

Penambahan kapasitas sumber

energi

Pembangunan PLTMH Nioga 1

Unit

Pembangunan PLTMH Nioga 1

Unit

Tersediany a kebutuhan energi listrik bagi

masy arakat

Penambahan Jaringan listrik Pembangunan Jaringan listrik

Tersediany a kebutuhan energi listrik bagi

masy arakat

Stabilitas suplai energi pada

masy arakat

Pemeliharaan PLTMH

tingginambut 1 Unit

Tersediany a kebutuhan energi listrik bagi

masy arakat

Stabilitas suplai energi pada

masy arakat

Pemeliharaan PLTMH Mulia 1

Unit

Tersediany a kebutuhan energi listrik bagi

masy arakat

Penambahan kapasitas sumber

energi

Tersediany a kebutuhan energi listrik bagi

masy arakat

Penambahan kapasitas sumber

energi

Tersediany a kebutuhan energi listrik bagi

masy arakat

Penambahan Jaringan listrik Pembangunan Jaringan listrik

Tersediany a kebutuhan energi listrik bagi

masy arakat

Peningkatan kapasitas sumber

energi

Pemeliharaan PLTMH

Muliambut 1 Unit

Tersediany a kebutuhan energi listrik bagi

masy arakat

Penambahan Jaringan listrik Pembangunan Jaringan listrik

Tersediany a kebutuhan energi listrik bagi

masy arakat

Penambahan Jaringan listrik Pembangunan Jaringan listrik

Tersediany a kebutuhan energi listrik bagi

masy arakat

Peningkatan kapasitas sumber

energi

Pemeliharaan PLTMH

Tingginambut 1 Unit

Tersediany a kebutuhan energi listrik bagi

masy arakat

Penambahan Jaringan listrik Pembangunan Jaringan listrik

Tersediany a kebutuhan energi listrik bagi

masy arakat

Peningkatan kapasitas sumber

energi

Pembangunan PLTMH Ilu 1 Unit

Tersediany a kebutuhan energi listrik bagi

masy arakat

Peningkatan kapasitas sumber

energi

Pembangunan PLTMH Ilu 1 Unit

101

1 Paket 1 Paket 100% 933.330.050,00 Mulia

1 Paket 1 Paket 100% 84.396.000,00 Mulia

Pemeliharaan PLTMH Muliambut 1 Paket 1 Unit 100% 501.867.000,00 Mulia

Rehap PLTMH Kali Wuy u 1 Paket 1 Unit 100% 523.350.000,00 Mulia

12.637.934.530,00

PEKERJAAN UMUM 4.184.701.000,00

Program Pembangunan turap/talud/brojong 4.184.701.000,00

1 Paket Peningkatan day a dukung tanah 1 Paket Pemasangan talud 100% 3.305.210.000,00 Mulia

1 Paket Peningkatan day a dukung tanah 1 Paket Pemasangan talud 100% 722.860.000,00 Mulia

1 Paket Peningkatan day a dukung tanah 1 Paket Pemasangan talud 100% 156.631.000,00 Mulia

PERENCANAAN PEMBANGUNAN 8.453.233.530,00

Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.200.036.554,00

Peny ediaan jasa surat meny urat 1 Paket 1 Paket 1 Paket lay anan surat

meny urat

100% 3.000.000,00 Mulia

1 Paket Tersediany a Lay anan komunkasi 1 Paket 1 Paket lay anan komunikasi 100% 9.600.000,00 Mulia

Peny ediaan jasa kebersihan kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket peralatan kebersihan 100% 29.256.479,00 Mulia

Peny ediaan alat tulis kantor 1 Paket Tersediany a ATK 1 Paket 1 Paket ATK 100% 71.493.545,00 Mulia

Peny ediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Paket Tersediany an dokumen kantor 1 Paket 100% 15.500.000,00 Mulia

Penunjang Pembangunan Taman Kota dan Talud

Pencegah Tanah Longsor

Peny ediaan jasa komunikasi, sumber day a air dan

listrik

Pembangunan Talud Pencegah Tanah Longsor

Taman Kota (DAK)

Pembangunan Taman Kota dan Talud Pencegah

Tanah Longsor

Pendamping DAK Pengadaan dan Pemasangaan

Jaringan PLTMH Muliambut

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pengadaan dan Pemasangaan Jaringan PLTMH

Wuy ukwi

Tersediany a kebutuhan energi listrik bagi

masy arakat

Penambahan Jaringan listrik Pembangunan Jaringan listrik

Tersediany a kebutuhan energi listrik bagi

masy arakat

Penambahan Jaringan listrik Pembangunan Jaringan listrik

Tersediany a kebutuhan energi listrik bagi

masy arakat

Stabilitas suplai energi pada

masy arakat

Pemeliharaan PLTMH Muliambut

1 Unit

Tersediany a kebutuhan energi listrik bagi

masy arakat

Stabilitas suplai energi pada

masy arakat

Rehabilitasi PLTMH Kli Wuy u 1

Unit

Terwujudny a penanggulangan tanah

longsor

Terwujudny a penanggulangan tanah

longsor

Terwujudny a penanggulangan tanah

longsor

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Tersediany a Lay anan surat

meny urat

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

1 Paket barang cetak dan

penggandaan

Terwujudny a kantor y ang sehat dan

bersih

Tersediany a peralatan kebersihan

kantor

102

Peny ediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1 Paket 1 Paket 100% 233.056.930,00 Mulia

Peny ediaan bahan logistik kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket BBM 100% 70.379.600,00 Mulia

1 Paket 1 Paket 100% 436.200.000,00 Mulia

Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah 1 Paket 1 Paket 100% 250.450.000,00 Mulia

Peny ediaan Jasa Perkantoran 1 Tahun 1 Paket Angkutan beras 1 tahun 100% 81.100.000,00 Mulia

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 101.806.976,00

70.343.200,00 Mulia

Rehabilitasi Ringan Kantor Bappeda Terwujudny a kelancaran rehabilitasi

kantor

Pengawasan Teknis 31.463.776,00 Mulia

Peningkatan Disiplin Aparatur -

20.100.000,00

Peny usunan pelaporan keuangan akhir tahun 20.100.000,00 Mulia

Program Pengembangan data/informasi 645.135.000,00

1 Paket 1 Paket 316.135.000,00 Mulia

1 Paket 1 Paket 329.000.000,00 Mulia

-

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 6.486.155.000,00

Peny usunan rancangan RKPD 1 Paket 1 Paket 292.140.000,00 Mulia

Peny usunanDokumen Puncak Jay a dalam Angka,

PDRB, IKK dan IPM

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Perencanaan Pembangunan Daerah

Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Peny usunan Standarisasi Harga Satuan untuk

Pengadaan Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Tersediany a bahan bakar miny ak

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Terwujudny a koordinasi dengan

pemerintahan prov insi dan pusat

Tersediany a biay a perjalanan

dinas luar daerah

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Terwujudny a koordinasi dan

ev aluasi dalam daerah

Tersediany a biay a perjalanan

dinas dalam daerah

Pelay anan mobilitas angkutan logistik

kantor

Lancarny a angkutan beras

pegawai

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Tersediany a peralatan kantor

y ang lay ak

Pengadaan peralatan kantor 1

paket

Peningkatan pelay anan perkantoran 1 Paket Tersediany a kendaraan

operasional kantor y ang memadai

1 Paket Perbaikan kendaraan dinas

operasional kantor

100%

1 Paket Pelaksanaan rehabilitasi kantor

sesuai dokumn perencanaan

1 Paket 100%

Peningkatan pelaporan keuangan 1 Tahun Tersediany a LPJ keuangan 1 Tahun LPJ Kantor tahun 2015 100%

Analisis standarisasi harga satuan barang

dan jasa

Tersediany a standarisasi harga

satuan barang dan jasa

Peny usunan dokumen

standarisasi harga satuan

100%

Terwujudny a perencanaan berbasis data Tersediany a dokumen PDRB,

PDA, IPM dan IKK

Peny usunan dokumen PDRB,

PDA, IPM dan IKK

100%

Terwujudny a dokumen perencanaan

kegiatan Tahun 2016

Tersediany a dokumen RKPD

Tahun 2016

Peny usunan dokumen RKPD

Kabupaten Puncak Jay a 2016

100%

103

Peny elenggaraan musrenbang RKPD 1 Paket 1 Paket 1.194.015.000,00 Mulia

1 Paket 1 Paket 5.000.000.000,00 Puncak Jay a

6.255.170.745,00

PERHUBUNGAN 6.255.170.745,00

Pelayanan Administrasi Perkantoran 968.842.663,00

Peny ediaan jasa surat meny urat 1 Paket 1 Paket 1 Paket lay anan surat

meny urat

100% 3.000.000,00 Mulia

1 Paket Tersediany a Lay anan komunkasi 1 Paket 1 Paket lay anan komunikasi 100% 4.800.000,00 Mulia

Peny ediaan alat tulis kantor 1 Paket Tersediany a ATK 1 Paket 1 Paket ATK 100% 49.634.263,00 Mulia

Peny ediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Paket Tersediany an dokumen kantor 1 Paket 100% 17.600.000,00 Mulia

Peny ediaan bahan logistik kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket BBM 100% 69.208.400,00 Mulia

1 Paket 1 Paket 100% 424.650.000,00 Mulia

Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah 1 Paket 1 Paket 100% 227.150.000,00 Mulia

Peny ediaan Jasa Perkantoran 1 Tahun 1 Paket Angkutan beras 1 tahun 100% 172.800.000,00 Mulia

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 519.321.133,00

Pengadaan peralatan gedung kantor 1 Paket 1 Paket 100% 499.321.133,00 Mulia

20.000.000,00 MuliaPemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah

Peny ediaan jasa komunikasi, sumber day a air dan

listrik

Monitoring, Ev aluasi dan Pelaporan Pelaksanaan

OTSUS TA 2015

DINAS PERHUBUNGAN

Terwujudny a penjaringan program

perencanaan tahun 2016

Tersediany a dokumen rencana

kegiatan tahun 2016

Pelaksanaan Musrenbang

RKPD Tahun 2016

100%

Terwujudny a sinkronisasi pelaksanaan

pembangunan dengan perencanaan

Tersediany a dokumen monitoring

dan ev aluasi

Pelaksanaan monitoring dan

ev aluasi Tahun 2015

100%

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Tersediany a Lay anan surat

meny urat

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

1 Paket barang cetak dan

penggandaan

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Tersediany a bahan bakar miny ak

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Terwujudny a koordinasi dengan

pemerintahan prov insi dan pusat

Tersediany a biay a perjalanan

dinas luar daerah

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Terwujudny a koordinasi dan

ev aluasi dalam daerah

Tersediany a biay a perjalanan

dinas dalam daerah

Pelay anan mobilitas angkutan logistik

kantor

Lancarny a angkutan beras

pegawai

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Tersediany a peralatan kantor

y ang lay ak

Pengadaan peralatan kantor 1

paket

Peningkatan pelay anan perkantoran 1 Paket Tersediany a kendaraan

operasional kantor y ang memadai

1 Paket Perbaikan kendaraan dinas

operasional kantor

100%

104

Peningkatan Disiplin Aparatur 96.900.000,00

Peningkatan kedisiplinan PNS 1 Paket 1 Paket 96.900.000,00 Mulia

25.000.000,00

25.000.000,00 Mulia

322.263.000,00

Peningkatan keselamatan berlalu lintas 1 Paket 1 Paket 301.710.000,00 Mulia

Peningkatan keselamatan berlalu lintas 1 Paket 1 Paket 20.553.000,00 Mulia

2.134.192.820,00

1 Paket 1 Paket Rehabilitasi VIP Room 1 Unit 1.499.989.220,00 Mulia

Rehabilitasi Terminal Penumpang Bandara Mulia* 1 Paket 1 Paket Rehabilitasi ruang tunggu 1 Unit 634.203.600,00 Mulia

614.382.500,00

Pembangunan Sarana Halte Peningkatan keselamatan berlalu lintas 4 Unit 4 Unit 361.870.400,00 Mulia

Pembangunan Halte Ojek Peningkatan keselamatan berlalu lintas 2 Unit 2 Unit 252.512.100,00 Mulia

1.574.268.629,00

Peningkatan keselamatan berlalu lintas 1 Paket 1 Paket 1.477.750.000,00 Puncak Jay a

Peningkatan keselamatan berlalu lintas 1 Paket 1 Paket 96.518.629,00 Puncak Jay a

Program peningkatan dan pengamanan lalu

lintas

Pengadaan / Pemasangan Fasilitas Keselamatan

Jalan Ray a (DAK)

Penunjang Pengadaan / Pemasangan Fasilitas

Keselamatan Jalan Ray a

Rehabilitasi VIP Room dan Terminal Penumpang

Bandara Mulia (OTSUS)

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana

Perhubungan

Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas

Keselamatan Lalu Lintas Jalan

Pendamping Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas

Keselamatan Lalu Lintas Jalan

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Peny usunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

Program Pembangunan Prasarana dan

Fasilitas Perhubungan

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapanny a Tersediany a pakaian dinas dan

kelengkapanny a

Pengadaan pakaian dinas dan

kelengkapanny a

100%

Peningkatan pelaporan keuangan 1 Tahun Tersediany a LPJ keuangan 1 Tahun LPJ Kantor tahun 2015 100%

Pengadaan rambu-rambu lalu

lintas jalan

Peny ediaan rambu-rambu

lalulintas jalan

100%

Peny ediaan rambu-rambu

lalulintas jalan

Pengadaan rambu-rambu lalu

lintas jalan

100%

Terwujudny a keny amanan f asilitas

bandara udara mulia

Peningkatan ruang tunggu VIP

room bandara mulia

100%

Terwujudny a keny amanan f asilitas

bandara udara mulia

Peningkatan ruang tunggu

bandara mulia

100%

Peny ediaan f asilitas angkutan

darat bermotor

Pembangunan halte ojek 4 unit 100%

Peny ediaan f asilitas angkutan

darat bermotor

Pembangunan halte ojek 4 unit 100%

Peny ediaan f asilitas keselamatan

berlalu lintas jalan ray a

Pemasangan ramb-rambu jalan 100%

Peny ediaan f asilitas keselamatan

berlalu lintas jalan ray a

Pemasangan ramb-rambu jalan 100%

105

1.871.656.811,00

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1.871.656.811,00

Pelayanan Administrasi Perkantoran 657.788.111,00

Peny ediaan jasa surat meny urat 1 Paket 1 Paket 1 Paket lay anan surat

meny urat

100% 3.000.000,00

1 Paket Tersediany a Lay anan komunkasi 1 Paket 1 Paket lay anan komunikasi 100% 4.800.000,00

Peny ediaan alat tulis kantor 1 Paket Tersediany a ATK 1 Paket 1 Paket ATK 100% 57.636.256,00

Peny ediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Paket Tersediany an dokumen kantor 1 Paket 100% 31.566.908,00

Peny ediaan bahan logistik kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket BBM 100% 67.184.947,00

1 Paket 1 Paket 100% 205.200.000,00

Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah 1 Paket 1 Paket 100% 97.600.000,00

Peny ediaan Jasa Perkantoran 1 Tahun 1 Paket Angkutan beras 1 tahun 100% 190.800.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

1.193.868.700,00

Pelatihan tenaga pengelola SIAK Terwujudny a peningkatan pelay anan

SIAK

1 Paket Peningkatan SDM pengelola SIAK 1 Paket 193.868.700,00

Terwujudny a pelay anan catatan sipil 1 Paket Legalisasi perkawinan

masy arakat

1 Paket 1.000.000.000,00 8 DistrikPeny elenggaraan Perkawinan Massal Bagi Orang

Asli Papua di 8 Distrik (OTSUS)

Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Peny usunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Peny ediaan jasa komunikasi, sumber day a air dan

listrik

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Tersediany a Lay anan surat

meny urat

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

1 Paket barang cetak dan

penggandaan

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Tersediany a bahan bakar miny ak

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Terwujudny a koordinasi dengan

pemerintahan prov insi dan pusat

Tersediany a biay a perjalanan

dinas luar daerah

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Terwujudny a koordinasi dan

ev aluasi dalam daerah

Tersediany a biay a perjalanan

dinas dalam daerah

Pelay anan mobilitas angkutan logistik

kantor

Lancarny a angkutan beras

pegawai

Peningkatan pelaporan keuangan 1 Tahun Tersediany a LPJ keuangan 1 Tahun LPJ Kantor tahun 2015 100%

Pelaksanaan pelatihan tenaga

pengelola SIAK

100%

Pelaksanaan perkawinan

massal

100%

106

6.128.782.851,00

2.327.172.851,00

Pelayanan Administrasi Perkantoran 364.053.851,00

Peny ediaan jasa surat meny urat 1 Paket 1 Paket 1 Paket lay anan surat

meny urat

100% 3.000.000,00

1 Paket Tersediany a Lay anan komunkasi 1 Paket 1 Paket lay anan komunikasi 100% 5.000.000,00

Peny ediaan alat tulis kantor 1 Paket Tersediany a ATK 1 Paket 1 Paket ATK 100% 49.825.842,00

Peny ediaan peralatan rumah tangga 1 Paket 1 Paket 100% 10.313.244,00

Peny ediaan bahan logistik kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket BBM 100% 63.214.765,00

1 Paket 1 Paket 100% 166.900.000,00

Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah 1 Paket 1 Paket 100% 55.800.000,00

Peny ediaan Jasa Perkantoran 1 Tahun 1 Paket Angkutan beras 1 tahun 100% 10.000.000,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -

20.000.000,00

20.000.000,00

-

1.338.374.000,00

1 Paket 1 Paket 572.546.000,00 Mulia

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan

Perlindungan Perempuan

Kursus Ketrampilan Menjahit (terampil) Bagi

Perempuan Papua (OTSUS)

Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Peny usunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan Anak

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah

Peny ediaan jasa komunikasi, sumber day a air dan

listrik

KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

KELUARGA BERENCANA

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Tersediany a Lay anan surat

meny urat

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Tersediany a peralatan kantor

y ang lay ak

Pengadaan peralatan kantor 1

paket

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Tersediany a bahan bakar miny ak

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Terwujudny a koordinasi dengan

pemerintahan prov insi dan pusat

Tersediany a biay a perjalanan

dinas luar daerah

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Terwujudny a koordinasi dan

ev aluasi dalam daerah

Tersediany a biay a perjalanan

dinas dalam daerah

Pelay anan mobilitas angkutan logistik

kantor

Lancarny a angkutan beras

pegawai

Peningkatan pelaporan keuangan 1 Tahun Tersediany a LPJ keuangan 1 Tahun LPJ Kantor tahun 2015 100%

Terwujudny a pembinaan kemandirian

kaum perempuan

Peningkatan pemahaman kaum

perempuan tentang jahit menjahit

Pelaksanaan pelatihan jahit

menjahit

100%

107

1 Paket 1 Paket 765.828.000,00 Mullia, Ilu

604.745.000,00

1 Paket 1 Paket 428.465.000,00

1 Paket 1 Paket 176.280.000,00

3.801.610.000,00

Program Keluarga Berencana 2.744.750.000,00

Pembangunan Balai Peny uluhan KB (DAK) 1 Unit 1 Unit 2.463.931.200,00

1 Unit 1 Unit 280.818.800,00

Program Kesehatan Reproduksi Remaja 364.445.000,00

Terwujudny a pelay anan KB 1 Paket 1 Paket 364.445.000,00 Mulia

470.898.000,00

1 Paket 1 Paket 470.898.000,00

-

221.517.000,00

1 Paket 1 Paket 221.517.000,00

Program Pengembangan Bahan Informasi

Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh

Kembang Anak

Program Penyiapan Tenaga Pendamping

Kelompok Bina Keluarga

Pelatihan Kader Bina Keluarga Balita dan Remaja

(OTSUS)

Adv okasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi

Remaja (KRR) (OTSUS)

Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan

Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat

Peny uluhan Kesehatan Ibu, Bay i dan Anak

(OTSUS)

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA

SEJAHTERA

Pengadaan Sarana Penunjang Pelay anan Keluarga

Berencana Keliling (DAK)

Program Peningkatan peran serta dan

kesetaraan jender dalam pembangunan

Pelatihan Pengolahan Miny ak Buah Merah dan

Makan Olahan Non Beras (OTSUS)

Kegiatan Pelatihan Budi Day a Jamur Tiram

(OTSUS)

Sosialisasi Kesetaraan Keadilan Gender dan Anak

di Distrik Mulia dan ILU (OTSUS)

Terwujudny a perlindungan gender dan

anak

Peningkatan pemahaman

masy arakat tentang gender

Pelaksanaan sosialisasi

perlindungan gender dan anak

100%

Terwujudny a pembinaan kemandirian

kaum perempuan

Peningkatan keterampilan kaum

perempuan

Pelatihan pengolahan buah

merah dan makan non beras

100%

Terwujudny a pembinaan kemandirian

kaum perempuan

Peningkatan keterampilan kaum

perempuan

Pelatihan budiday a jamur tiram 100%

Terwujudny a balai peny uluhan pelay anan

KB

Peningkatan f asilitas Balai

Peny uluhan KB

Pembangunan Balai Peny uluhan

KB 1 Unit

100%

Terwujudny a balai peny uluhan pelay anan

KB

Peningkatan f asilitas Balai

Peny uluhan KB

Pembangunan Balai Peny uluhan

KB 1 Unit

100%

Peningkatan pemahaman

Adv okasi dan KIE

Sosialisasi adv okasi dan KIE

bagi anak remaja

100%

Terwujudny a pemahaman kesehatan Ibu

dan Anak

Peningkatan peran aktif keluarga

dalam menjaga kesehatan

Peny uluhan keshatan Ibu, Bay i

dan Anak

100%

Terwujudny a pemahaman kesehatan

Balita dan Remaja

Peningkatan peran aktif keluarga

dalam menjaga kesehatan

Pelatihan kader bina keluarga

balita dan remaja

100%

108

12.850.907.216,00

PERUMAHAN -

Program Pengembangan Perumahan -

SOSIAL 12.618.672.216,00

Pelayanan Administrasi Perkantoran 554.306.416,00

Peny ediaan jasa surat meny urat 1 Paket 1 Paket 1 Paket lay anan surat

meny urat

100% 3.000.000,00

1 Paket Tersediany a Lay anan komunkasi 1 Paket 1 Paket lay anan komunikasi 100% 5.000.000,00

20.000.000,00

Peny ediaan jasa kebersihan kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket peralatan kebersihan 100% 127.700.935,00

Peny ediaan alat tulis kantor 1 Paket Tersediany a ATK 1 Paket 1 Paket ATK 100% 50.030.077,00

Peny ediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Paket Tersediany an dokumen kantor 1 Paket 100% 15.025.704,00

Peny ediaan bahan logistik kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket BBM 100% 59.849.700,00

1 Paket 1 Paket 100% 156.900.000,00

Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah 1 Paket 1 Paket 100% 121.800.000,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 162.000.000,00

Pengadaan peralatan gedung kantor 1 Paket 1 Paket 100% 147.000.000,00

15.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah

Peny ediaan jasa komunikasi, sumber day a air dan

listrik

Peny ediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN PEMUKIMAN

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Tersediany a Lay anan surat

meny urat

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Peningkatan pelay anan perkantoran 1 Paket Tersediany a kendaraan

operasional kantor y ang memadai

1 Paket Perbaikan kendaraan dinas

operasional kantor

100%

Terwujudny a kantor y ang sehat dan

bersih

Tersediany a peralatan kebersihan

kantor

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Tersediany a bahan bakar miny ak

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

1 Paket barang cetak dan

penggandaan

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Terwujudny a koordinasi dengan

pemerintahan prov insi dan pusat

Tersediany a biay a perjalanan

dinas luar daerah

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Terwujudny a koordinasi dan

ev aluasi dalam daerah

Tersediany a biay a perjalanan

dinas dalam daerah

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Tersediany a peralatan kantor

y ang lay ak

Pengadaan peralatan kantor 1

paket

Peningkatan pelay anan perkantoran 1 Paket Tersediany a kendaraan

operasional kantor y ang memadai

1 Paket Perbaikan kendaraan dinas

operasional kantor

100%

109

Peningkatan Disiplin Aparatur 86.935.800,00

Peningkatan kedisiplinan PNS 1 Paket 1 Paket 86.935.800,00

20.000.000,00

20.000.000,00

-

-

11.795.430.000,00

1 Paket 1 Paket Bantuan komunitas Puncak

Jay a

100% 396.500.000,00

1 Paket 1 Paket 100% 3.042.000.000,00

Bantuan Penunjang Pendidikan Tinggi (OTSUS) 1300 Mhs 1300 Mhs 100% 8.016.630.000,00

Bantuan Penunjang Pendidikan Tinggi 55 Mhs 55 Mhs 100% 340.300.000,00

KETENAGAKERJAAN 232.235.000,00

-

Program Peningkatan Kesempatan Kerja 232.235.000,00

Pelay anan Administrasi Kartu Pencari Kerja Peningkatan pelay anan pencari kerja 1 Paket 1 Paket 100% 232.235.000,00 Mulia

Peny ediaan Biay a Penunjang Pelay anan Hamba-

Hamba Tuhan (OTSUS)

Program Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja

Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

Program Pemberdayaan Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial

Operasional Asrama dan Pengurus

KMPPJ/IMAPUJA (OTSUS)

Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Peny usunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

Program Pemberdayaan Fakir Miskin,

Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) Lainnya

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapanny a Tersediany a pakaian dinas dan

kelengkapanny a

Pengadaan pakaian dinas dan

kelengkapanny a

100%

Peningkatan pelaporan keuangan 1 Tahun Tersediany a LPJ keuangan 1 Tahun LPJ Kantor tahun 2015 100%

Terwujudny a pembinaan organisasi

kemahasiswaan

Peningkatan peran organisasi

kemahasiswaa

Peningkatan kesejahteraan hamba-hamba

Tuhan

Peningkatan pelay anan hanba-

hamba Tuhan

Bantuan biay penunjang

pelay anan keagamaan

Terwujudny a kelancaran studi mahasiswa

asal puncak jay a

Tersedianny a dukungan biay a

perkuliahan

Pemberian bantuan biay a

pendidikan mahasiswa Puja

Terwujudny a kelancaran studi mahasiswa

asal puncak jay a

Tersedianny a dukungan biay a

perkuliahan

Pemberian bantuan biay a

pendidikan mahasiswa Puja

Peny ediaan blangko kartu pencari

kerja

Pengadaan blangko kartu

pencari kerja

110

1.779.488.409,00

SOSIAL 779.488.709,00

Pelayanan Administrasi Perkantoran 736.240.224,00

Peny ediaan jasa surat meny urat 1 Paket 1 Paket 1 Paket lay anan surat

meny urat

100% 5.000.000,00

1 Paket Tersediany a Lay anan komunkasi 1 Paket 1 Paket lay anan komunikasi 100% 19.380.000,00

Peny ediaan alat tulis kantor 1 Paket Tersediany a ATK 1 Paket 1 Paket ATK 100% 49.988.150,00

Peny ediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Paket Tersediany an dokumen kantor 1 Paket 100% 18.900.000,00

Peny ediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1 Paket 1 Paket 100% 104.393.124,00

Peny ediaan bahan logistik kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket BBM 100% 69.028.950,00

1 Paket 1 Paket 100% 271.100.000,00

Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah 1 Paket 1 Paket 100% 198.450.000,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20.000.000,00

20.000.000,00

23.248.485,00

Peny usunan pelaporan keuangan semesteran 23.248.485,00

Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Peny ediaan jasa komunikasi, sumber day a air dan

listrik

KANTOR KETAHANAN PANGAN

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Tersediany a Lay anan surat

meny urat

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

1 Paket barang cetak dan

penggandaan

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Tersediany a peralatan kantor

y ang lay ak

Pengadaan peralatan kantor 1

paket

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Tersediany a bahan bakar miny ak

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Terwujudny a koordinasi dengan

pemerintahan prov insi dan pusat

Tersediany a biay a perjalanan

dinas luar daerah

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Terwujudny a koordinasi dan

ev aluasi dalam daerah

Tersediany a biay a perjalanan

dinas dalam daerah

Peningkatan pelay anan perkantoran 1 Paket Tersediany a kendaraan

operasional kantor y ang memadai

1 Paket Perbaikan kendaraan dinas

operasional kantor

100%

Peningkatan pelaporan keuangan 1 Tahun Tersediany a LPJ keuangan 1 Tahun LPJ Kantor tahun 2015 100%

111

PERTANIAN 999.999.700,00

999.999.700,00

Peny uluhan Sumber Pangan Alternatif (OTSUS) Peningkatan keterampilan petani Petani 1 Paket 377.720.000,00

Peningkatan penghasilan petani Petani Petani 622.279.700,00 Mulia

-

12.327.174.917,40

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 12.327.174.917,40

Pelayanan Administrasi Perkantoran 969.588.986,00

Peny ediaan jasa surat meny urat 1 Paket 1 Paket 1 Paket lay anan surat

meny urat

100% 6.000.000,00

1 Paket Tersediany a Lay anan komunkasi 1 Paket 1 Paket lay anan komunikasi 100% 7.200.000,00

Peny ediaan jasa kebersihan kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket peralatan kebersihan 100% 97.855.836,00

Peny ediaan alat tulis kantor 1 Paket Tersediany a ATK 1 Paket 1 Paket ATK 100% 40.321.750,00

Peny ediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Paket Tersediany an dokumen kantor 1 Paket 100% 22.408.000,00

Peny ediaan bahan logistik kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket BBM 100% 72.403.400,00

1 Paket 1 Paket 100% 420.700.000,00

Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah 1 Paket 1 Paket 100% 302.700.000,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah

Peny ediaan jasa komunikasi, sumber day a air dan

listrik

Pemanf aatan Pekarangan Untuk Pengembangan

Tanaman (OTSUS)

Program pemberdayaan penyuluh

pertanian/perkebunan lapangan

DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN

PERDAGANGAN

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

pertanian/perkebunan

Terlaksanany a pengembangan

pangan alternatif

Peny uluhan sumber pangan

alaternatif

100%

Pengembangan tanaman

pekarangan

Pembinaan pemanf aatan

pekarangan rumah

100%

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Tersediany a Lay anan surat

meny urat

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Terwujudny a kantor y ang sehat dan

bersih

Tersediany a peralatan kebersihan

kantor

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

1 Paket barang cetak dan

penggandaan

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Tersediany a bahan bakar miny ak

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Terwujudny a koordinasi dengan

pemerintahan prov insi dan pusat

Tersediany a biay a perjalanan

dinas luar daerah

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Terwujudny a koordinasi dan

ev aluasi dalam daerah

Tersediany a biay a perjalanan

dinas dalam daerah

112

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 487.342.566,00

Pengadaan kendaraan dinas/operasional Peningkatan pelay anan kemasy arakatan Publik 7 unit 100% 320.347.566,00

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1 Paket 1 Paket 100% 56.995.000,00

110.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

10.850.243.365,40

Tersediany a sarana perdagangan 1 Unit Peningkatan usaha perdagangan Petani 2.860.220.970,00 Ilu

Tersediany a sarana perdagangan 1 Unit Peningkatan usaha perdagangan Petani 1.190.794.194,40 Nioga

Pembangunan Pasar Fawi (DAK) Tersediany a sarana perdagangan 1 Unit Peningkatan usaha perdagangan Petani 2.796.514.570,00 Fawi

Pembangunan Pasar Tingginambut (DAK) Tersediany a sarana perdagangan 1 Unit Peningkatan usaha perdagangan Petani 2.725.205.430,00 Fawi

Pembangunan Pasar Tradisional Ilu Tersediany a sarana perdagangan 1 Unit Peningkatan usaha perdagangan Petani 1.277.508.201,00 Ilu

3.431.387.088,00

KEBUDAYAAN 1.381.387.088,00

Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.004.926.178,00

1 Paket Tersediany a Lay anan komunkasi 1 Paket 1 Paket lay anan komunikasi 100% 25.000.000,00

Peny ediaan jasa kebersihan kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket peralatan kebersihan 6.812.300,00

Peny ediaan alat tulis kantor 1 Paket Tersediany a ATK 1 Paket 1 Paket ATK 100% 88.368.747,00

Peny ediaan jasa komunikasi, sumber day a air dan

listrik

Pembangunan Los Pasar Nioga Kabupaten Puncak

Jay a (OTSUS)

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Peny usunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

Program penciptaan iklim Usaha Kecil

Menengah yang kondusif

Pembangunan Pasar Tradisionil Ilu Kabupaten

Puncak Jay a (OTSUS)

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Tersediany a kendaraan

operasional dinas

Pengadaan kendaraan

oprasional roda dua 7 unit

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Tersediany a peralatan kantor

y ang lay ak

Pengadaan peralatan kantor 1

paket

Peningkatan pelay anan perkantoran 1 Paket Tersediany a kendaraan

operasional kantor y ang memadai

1 Paket Perbaikan kendaraan dinas

operasional kantor

100%

Peningkatan pelaporan keuangan 1 Tahun Tersediany a LPJ keuangan 1 Tahun LPJ Kantor tahun 2015 100%

Pembangunan pasar tradisional

1 unit

100%

Pembangunan Los pasar

tradisional 1 unit

100%

Pembangunan Los pasar

tradisional 1 unit

100%

Pembangunan Los pasar

tradisional 1 unit

100%

Pembangunan Los pasar

tradisional 1 unit

100%

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Terwujudny a kantor y ang sehat dan

bersih

Tersediany a peralatan kebersihan

kantor

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

113

Peny ediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Paket Tersediany an dokumen kantor 1 Paket 100% 8.312.381,00

Peny ediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1 Paket 1 Paket 100% 17.500.000,00

Peny ediaan bahan logistik kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket BBM 100% 87.582.750,00

1 Paket 1 Paket 100% 368.950.000,00

Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah 1 Paket 1 Paket 100% 220.400.000,00

Peny ediaan Jasa Perkantoran 1 Tahun 1 Paket Angkutan beras 1 tahun 100% 82.000.000,00

Peny ediaan Jasa Perawatan Kesehatan Peningkatan kinerja PNS PNS Terwujudny a pelay anan

kesehatan

PNS Bantuan biay a kesehatan PNS 100% 100.000.000,00 Mulia

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 223.230.590,00

Pengadaan peralatan gedung kantor 1 Paket 1 Paket 100% 115.865.090,00

Pengadaan Alat-alat Studio 1 Paket 1 Paket 100% 107.365.500,00

Peningkatan Disiplin Aparatur 53.230.320,00

Peningkatan kedisiplinan PNS 1 Paket 1 Paket 53.230.320,00

Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS -

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur -

20.000.000,00

Peny usunan pelaporan keuangan semesteran 20.000.000,00

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapanny a

Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

1 Paket barang cetak dan

penggandaan

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Tersediany a peralatan kantor

y ang lay ak

Pengadaan peralatan kantor 1

paket

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Tersediany a bahan bakar miny ak

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Terwujudny a koordinasi dengan

pemerintahan prov insi dan pusat

Tersediany a biay a perjalanan

dinas luar daerah

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Terwujudny a koordinasi dan

ev aluasi dalam daerah

Tersediany a biay a perjalanan

dinas dalam daerah

Pelay anan mobilitas angkutan logistik

kantor

Lancarny a angkutan beras

pegawai

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Tersediany a peralatan kantor

y ang lay ak

Pengadaan peralatan kantor 1

paket

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Tersediany a peralatan studio

y ang lay ak

Pengadaan alat studio 1 paket

Tersediany a pakaian dinas dan

kelengkapanny a

Pengadaan pakaian dinas dan

kelengkapanny a

100%

Peningkatan pelaporan keuangan 1 Tahun Tersediany a LPJ keuangan 1 Tahun LPJ Kantor tahun 2015 100%

114

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 80.000.000,00

Pemetaan Suku - Suku dan Buday a 1 Paket 1 Paket 80.000.000,00

PARIWISATA 2.050.000.000,00

2.050.000.000,00

Peningkatan kreatif itas seni dan buday a 1 Paket Pengembangan seni dan buday a 1 Paket 2.050.000.000,00

12.069.117.300,00

12.069.117.300,00

Pelayanan Administrasi Perkantoran 930.714.100,00

Peny ediaan jasa surat meny urat 1 Paket 1 Paket 1 Paket lay anan surat

meny urat

100% 3.600.000,00

1 Paket Tersediany a Lay anan komunkasi 1 Paket 1 Paket lay anan komunikasi 100% 7.200.000,00

15.000.000,00

Peny ediaan alat tulis kantor 1 Paket Tersediany a ATK 1 Paket 1 Paket ATK 100% 47.540.900,00

Peny ediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Paket Tersediany an dokumen kantor 1 Paket 100% 15.000.000,00

Peny ediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1 Paket 1 Paket 100% 236.387.200,00

Peny ediaan bahan logistik kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket BBM 100% 120.336.000,00

1 Paket 1 Paket 100% 355.500.000,00

Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah 1 Paket 1 Paket 100% 130.150.000,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah

Peny ediaan jasa komunikasi, sumber day a air dan

listrik

Peny ediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

Fasilitasi Peny elenggaraan Festiv al Buday a

(OTSUS)

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN

PERLINDUNGAN MASYARAKAT

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM

NEGERI

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Peningkatan pembinaan suku-suku di

Kabupaten Puncak Jay a

Tersedian data suku-suku di

kabupaten Puncak Jay a

Pemetaan suku-suku dan

buday a kabupaten puncak jay a

100%

Partisipasi dalam f estiv al

buday a papua tahun 2015

100%

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Tersediany a Lay anan surat

meny urat

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Peningkatan pelay anan perkantoran 1 Paket Tersediany a kendaraan

operasional kantor y ang memadai

1 Paket Perbaikan kendaraan dinas

operasional kantor

100%

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

1 Paket barang cetak dan

penggandaan

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Tersediany a peralatan kantor

y ang lay ak

Pengadaan peralatan kantor 1

paket

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Tersediany a bahan bakar miny ak

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Terwujudny a koordinasi dengan

pemerintahan prov insi dan pusat

Tersediany a biay a perjalanan

dinas luar daerah

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Terwujudny a koordinasi dan

ev aluasi dalam daerah

Tersediany a biay a perjalanan

dinas dalam daerah

115

Peningkatan Disiplin Aparatur 186.952.000,00

Peningkatan kedisiplinan PNS 1 Paket 1 Paket 186.952.000,00

20.218.700,00

Peny usunan pelaporan keuangan akhir tahun 20.218.700,00

Program Peningkatan Stabilitas Keamanan 10.931.232.500,00

Peningkatan Stabilitas Keamanan 1 Tahun 1 Tahun Bantuan pemulihan keamanan 10.749.982.500,00 Puncak Jay a

Peningkatan Stabilitas Keamanan Daerah 1 Tahun 1 Tahun Bantuan pemulihan keamanan 181.250.000,00

3.841.150.402,00

3.841.150.402,00

Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.706.924.002,00

60.489.400,00

Peny ediaan alat tulis kantor 1 Paket Tersediany a ATK 1 Paket 1 Paket ATK 100% 54.510.002,00

Peny ediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Paket Tersediany an dokumen kantor 1 Paket 100% 15.000.000,00

Peny ediaan bahan logistik kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket BBM 100% 214.324.600,00

1 Paket 1 Paket 100% 152.400.000,00

Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah 1 Paket 1 Paket 100% 78.200.000,00

Peny ediaan Jasa Perkantoran 1 Tahun 1 Paket 100% 804.000.000,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM

NEGERI

Peny ediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapanny a

Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Tersediany a pakaian dinas dan

kelengkapanny a

Pengadaan pakaian dinas dan

kelengkapanny a

100%

Peningkatan pelaporan keuangan 1 Tahun Tersediany a LPJ keuangan 1 Tahun LPJ Kantor tahun 2015 100%

Terwujudny a stabiltasi keamanan di

Kabupaten Puncak Jay a

Fasilitasi penanganan keamanan

di Kabupaten Puncak Jay a

100%

Terwujudny a stabiltasi keamanan di

Kabupaten Puncak Jay a

Fasilitasi penanganan keamanan

di Kabupaten Puncak Jay a

100%

Peningkatan pelay anan perkantoran 1 Paket Tersediany a kendaraan

operasional kantor y ang memadai

1 Paket Perbaikan kendaraan dinas

operasional kantor

100%

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

1 Paket barang cetak dan

penggandaan

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Tersediany a bahan bakar miny ak

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Terwujudny a koordinasi dengan

pemerintahan prov insi dan pusat

Tersediany a biay a perjalanan

dinas luar daerah

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Terwujudny a koordinasi dan

ev aluasi dalam daerah

Tersediany a biay a perjalanan

dinas dalam daerah

Pelay anan mobilitas angkutan logistik

kantor dan honor

Peningkatan kinerja POL PP Angkutan beras 1 tahun dan

honor POL PP

116

Terwujudny a peningkatan kinerja POL PP 1 Tahun Peningkatan kesejahteraan POL

PP

1 Tahun 2.328.000.000,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 114.226.400,00

Pengadaan peralatan gedung kantor 1 Paket 1 Paket 100% 53.737.000,00

60.489.400,00

20.000.000,00

20.000.000,00

71.686.674.822,00

71.686.674.822,00

Pelayanan Administrasi Perkantoran 30.750.422.319,00

Terwujudny a peningkatan kinerja bagian PNS Peningkatan f asilitas bagian 1 paket 100% 2.700.000.000,00

1 Paket Tersediany an dokumen kantor 1 Paket 100% 30.050.000,00

1 Paket Tersediany an dokumen kantor 1 Paket 100% 20.000.000,00

Peny ediaan Alat Tulis Kantor (BAG.UMUM) 1 Paket Tersediany a ATK 1 Paket 1 Paket ATK 100% 434.939.870,00

1 Paket 1 Paket 100% 116.542.400,00

1 Paket Tersediany an dokumen kantor 1 Paket 100% 32.073.534,00

1 Paket Tersediany an dokumen kantor 1 Paket 100% 10.000.000,00

1 Paket 1 Paket 100% 17.500.000.000,00

Peny ediaan barang cetakan dan penggandaan

(BAG. TATA PEMERINTAHAN)

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar

daerah (BAG. HUMAS)

Peny ediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (

BAG. HUKUM DAN HAM )

Peny ediaan Peralatan dan Perlengkapan Listrik

Kantor (BAG. UMUM)

Peny ediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

(BAG. UMUM)

OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN

Dana Penunjang 9 Bagian Sekretariat Daerah Kab.

Puncak Jay a (BAG. UMUM)

Peny ediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (

BAG. ADM PEMBANGUNAN )

Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Peny usunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

SEKRETARIAT DAERAH

Peny ediaan Administrasi Kesejahteraan PNS dan

Non PNS

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Tersediany a peralatan kantor

y ang lay ak

Pengadaan peralatan kantor 1

paket

100%

Peningkatan pelaporan keuangan 1 Tahun Tersediany a LPJ keuangan 1 Tahun LPJ Kantor tahun 2015 100%

Peny edian dana penunjang

bagian

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

1 Paket barang cetak dan

penggandaan

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

1 Paket barang cetak dan

penggandaan

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

1 Paket barang cetak dan

penggandaan

Peningkatan pelay anan perkantoran 1 Paket Tersediany a kendaraan

operasional kantor y ang memadai

1 Paket Perbaikan kendaraan dinas

operasional kantor

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

1 Paket barang cetak dan

penggandaan

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Pengadaan peralatan dan

perlengkapan listrik

Tersediany an peralatan dan

perlengkapan listrik

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Terwujudny a koordinasi dengan

pemerintahan prov insi dan pusat

Tersediany a biay a perjalanan

dinas luar daerah

117

1 Paket 1 Paket 100% 241.300.000,00

1 Paket Tersediany an dokumen kantor 1 Paket 100% 43.227.832,00

1 Paket Tersediany an dokumen kantor 1 Paket 100% 173.212.000,00

1 Paket Tersediany an dokumen kantor 1 Paket 100% 12.968.890,00

1 Paket Tersediany an dokumen kantor 1 Paket 100% 87.993.960,00

1 Paket 1 Paket 1 Paket peralatan kebersihan 100% 897.169.051,00

Peny ediaan jasa surat meny urat (BAG. UMUM) 1 Paket Tertibny a surat meny urat 1 Paket 100% 81.000.000,00

Peningkatan kesejahteraan pegawai PNS Tersediany a makan minum kantor 1 Tahun 100% 235.321.500,00

Peny ediaan Jasa Perkantoran (BAG. UMUM) 951.600.000,00

Peny ediaan bahan logistik kantor (BAG. UMUM) 1 Paket 1 Paket 1 Paket BBM 100% 5.564.496.700,00

1 Paket 1 Paket 100% 243.700.000,00

1 Paket Tersediany an dokumen kantor 1 Paket 100% 15.000.000,00

1 Paket 1 Paket 100% 96.100.000,00

1 Paket 1 Paket 100% 85.250.000,00

1 Paket 1 Paket 100% 59.978.000,00

1 Paket Tersediany a ATK 1 Paket 1 Paket ATK 100% 40.011.296,00

1 Paket 1 Paket 100% 253.100.000,00

Peny ediaan Alat Tulis Kantor (BAG. ADM

PEMBANGUNAN)

Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah (BAG.

ADM PEMBANGUNAN)

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah (BAG. ADM KESRA)

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah (BAG. ADM PEMBANGUNAN)

Peny ediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

(BAG. ADM PEMBANGUNAN)

Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah (BAG

ADM KESRA)

Peny ediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

(BAG. ADM KESRA)

Peny ediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

(BAG. UMUM)

Peny ediaan Cleaning Serv ice, Bahan Pembersih

dan Peralatan (BAG. UMUM)

Peny ediaan makanan dan minuman (BAG. UMUM)

Peny ediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (

BAG. HUMAS)

Peny ediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (

BAG. ORTAL )

Peny ediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

(BAG. ORTAL)

Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah (BAG.

HUMAS)

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

1 Paket barang cetak dan

penggandaan

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

1 Paket barang cetak dan

penggandaan

Terwujudny a kantor y ang sehat dan

bersih

Tersediany a peralatan kebersihan

kantor

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

1 Paket barang cetak dan

penggandaan

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

1 Paket barang cetak dan

penggandaan

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

1 Paket barang cetak dan

penggandaan

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Terwujudny a koordinasi dan

ev aluasi dalam daerah

Tersediany a biay a perjalanan

dinas dalam daerah

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Terwujudny a koordinasi dan

ev aluasi dalam daerah

Tersediany a biay a perjalanan

dinas dalam daerah

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Terwujudny a koordinasi dan

ev aluasi dalam daerah

Tersediany a biay a perjalanan

dinas dalam daerah

Tersediany a bahan bakar miny ak

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Terwujudny a koordinasi dengan

pemerintahan prov insi dan pusat

Tersediany a biay a perjalanan

dinas luar daerah

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Terwujudny a koordinasi dengan

pemerintahan prov insi dan pusat

Tersediany a biay a perjalanan

dinas luar daerah

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

pelay anan surat meny urat

Pengadaan makan minum

kantor

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Tersediany a peralatan kantor

y ang lay ak

Pengadaan peralatan kantor 1

paket

118

Peningkatan kesejahteraan pegawai PNS Tersediany a makan minum kantor 1 Tahun 100% 25.334.400,00

1 Paket 1 Paket 100% 142.550.000,00

1 Paket Tersediany an dokumen kantor 1 Paket 100% 10.000.000,00

1 Paket 1 Paket 100% 69.250.000,00

1 Paket 1 Paket 100% 85.250.000,00

Peny ediaan Alat Tulis Kantor (BAG. ADM SDA) 1 Paket Tersediany a ATK 1 Paket 1 Paket ATK 100% 40.011.296,00

1 Paket Tersediany an dokumen kantor 1 Paket 100% 15.500.000,00

1 Paket 1 Paket 100% 169.200.000,00

150.000.000,00

Peningkatan kesejahteraan pegawai PNS Tersediany a makan minum kantor 1 Tahun 100% 19.488.000,00

1 Paket 1 Paket 100% 98.803.590,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.198.174.791,00

1 Paket 1 Paket 100% 111.203.644,00

529.690.350,00

3.027.000.000,00

100.000.000,00

1.349.973.297,00

250.200.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan (BAG.

UMUM)

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (BAG.

UMUM)

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (BAG.

UMUM)

Pengadaan Perlengkapan Kantor (BAG. TATA

PEMERINTAHAN )

Perawatan Rutin Berkala Kendaraan Operasional

PEMDA (BAG. UMUM)

Pengadaan Tanah Perkantoran Pemda Kabupaten

Puncak Jay a

Koordinasi dan Konsultasi/Kajian Potensi SDA dan

Pariwisata (BAG. ADM SDA)

Peny ediaan Makanan dan Minuman (BAG. ADM

SDA)

Peny ediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

(BAG. UMUM)

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah (BAG. ADM SDA)

Peny ediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

(BAG. ADM SDA)

Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah (BAG.

ADM SDA)

Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah (BAG.

ADM PEREKONOMIAN)

Peny ediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

(BAG. ADM PEREKONOMIAN)

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah (BAG. ADM PEREKONOMIAN)

Peny ediaan Makanan dan Minuman (BAG. ADM

PEMBANGUNAN)

Pengadaan makan minum

kantor

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

1 Paket barang cetak dan

penggandaan

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

1 Paket barang cetak dan

penggandaan

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Terwujudny a koordinasi dan

ev aluasi dalam daerah

Tersediany a biay a perjalanan

dinas dalam daerah

Tersediany a kendaraan

operasional kantor y ang memadai

1 Paket Perbaikan kendaraan dinas

operasional kantor

100%

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Terwujudny a koordinasi dan

ev aluasi dalam daerah

Tersediany a biay a perjalanan

dinas dalam daerah

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Terwujudny a koordinasi dengan

pemerintahan prov insi dan pusat

Tersediany a biay a perjalanan

dinas luar daerah

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Terwujudny a koordinasi dengan

pemerintahan prov insi dan pusat

Tersediany a biay a perjalanan

dinas luar daerah

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Pengadaan makan minum

kantor

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Tersediany a peralatan kantor

y ang lay ak

Pengadaan peralatan kantor 1

paket

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Tersediany a peralatan kantor

y ang lay ak

Pengadaan peralatan kantor 1

paket

Peningkatan pelay anan perkantoran 1 Paket Tersediany a kendaraan

operasional kantor y ang memadai

1 Paket Perbaikan kendaraan dinas

operasional kantor

100%

Peningkatan pelay anan perkantoran 1 Paket

Peningkatan pelay anan perkantoran 1 Paket Tersediany a gedung kantor kantor

y ang lay ak

1 Paket Pemeliharaan gedung kantor 100%

119

652.000.000,00

155.607.500,00

22.500.000,00

Peningkatan Disiplin Aparatur 217.218.000,00

37.500.000,00

Peningkatan kedisiplinan PNS 1 Paket 1 Paket 179.718.000,00

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 1.998.972.000,00

170.100.000,00

1.795.122.000,00

1 Paket 1 Paket 100% 33.750.000,00

454.095.240,00

Peny usunan LPPD Kabupaten Puncak Jay a 200.000.000,00

203.561.740,00

50.533.500,00

Pembinaan Pemerintahan 24.658.800.000,00

15.000.000.000,00 Peningkatan Tugas-tugas Pemerintah Daerah

(BAG. UMUM)

Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Peny usunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD (BAG. UMUM)

Peny usunan pelaporan keuangan akhir tahun

(BAG. UMUM)

Konsultasi dan Pelatihan Peny usunan Analisis

Jabatan (BAG. ORTAL)

Jasa Peny usunan Dokumen Analisis Jabatan

(ANJAB), Ev aluasi Jabatan (EVJAB) dan Standar

Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah

(SOP). Kerjasama Pemerintah Daerah Kab. Puncak

Jay a dengan PKP2A II LAN Makassar (BAG.

ORTAL)

Pelatihan/Koordinasi Keluar Daerah (BAG. ADM

PEMBANGUNAN)

Pengadaan Papan Nama Dada Magnet (BAG.

ORTAL)

Pengadaan Pakaian Korpri dan Batik Papua (BAG.

ADM KESRA)

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional (BAG. UMUM)

Pengadaan Alat-alat Fasilitas Gudang (BAG. ADM

KESRA)

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional (BAG. ADM PEMBANGUNAN)

Peningkatan pelaporan keuangan 1 Tahun Tersediany a LPJ keuangan 1 Tahun LPJ Kantor tahun 2015 100%

Peningkatan pelay anan perkantoran 1 Paket Tersediany a kendaraan

operasional kantor y ang memadai

1 Paket Perbaikan kendaraan dinas

operasional kantor

100%

Peningkatan pelay anan perkantoran 1 Paket Tersediany a kendaraan

operasional kantor y ang memadai

1 Paket Perbaikan kendaraan dinas

operasional kantor

100%

Tersediany a pakaian kopri dan

batik papua

Pengadaan pakaian kopri dan

batik papua

100%

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Terwujudny a koordinasi dan

ev aluasi luar daerah

Tersediany a biay a perjalanan

dinas luar daerah

Peningkatan pelaporan keuangan 1 Tahun Tersediany a LPJ keuangan 1 Tahun LPJ Kantor tahun 2015 100%

120

1 Paket 1 Paket 100% 120.000.000,00

18 Distrik 18 Distrik 100% 9.538.800.000,00

5.343.530.000,00

Rapat koordinasi unsur MUSPIDA (BAG. UMUM) Peningkatan koordinasi kerja Muspida Muspida Terwujdny a sinkronisasi program Muspida 100% 1.000.000.000,00

1 Paket Terwujdny a sinkronisasi program 1 Paket 100% 343.530.000,00

1 Paket 1 Paket 100% 1.000.000.000,00

1 Paket 1 Paket 100% 1.000.000.000,00

1 Paket Terwujdny a sinkronisasi program 1 Paket 100% 1.000.000.000,00

1 Paket Terwujdny a sinkronisasi program 1 Paket 100% 1.000.000.000,00

1.017.484.000,00

Penertiban tata kelola pemerintahan 1 Paket Peny ediaan produk hukum 1 Paket Penggandaan raperda 100% 81.309.000,00

Penertiban tata kelola pemerintahan 1 Paket Peny ediaan produk hukum 1 Paket Penggandaan produk hukum 100% 165.640.000,00

Penertiban tata kelola pemerintahan 1 Paket Peny ediaan produk hukum 1 Paket Penggandaan produk hukum 100% 77.300.000,00

Sosialisasi Hukum (BAG. HUKUM dan HAM) 1 Paket Pembinaan hukum masy arakat 1 Paket Sosilaisasi hukum 100% 693.235.000,00

Program Pelayanan Penyebaran Informasi 1.047.978.472,00

Peny ebaran inf ormasi daerah 1 Paket 1 Paket 100% 896.978.472,00

Pengadaan Buku/Dokumen Perundang-undangan

(BAG. HUKUM dan HAM)

Publikasi dan Pemberitaan Media Massa (BAG.

HUMAS)

Program Penataan Peraturan Perundang-

undangan

Penggandaan Raperda dan Keputusan Bupati

Tahun 2015 (BAG. HUKUM dan HAM)

Pengadaan Produk Hukum (BAG. HUKUM dan

HAM)

Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masy arakat,

pimpinan/ anggota organisasi sosial dan

masy arakat (BAG. UMUM)

Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/

departemen/ lembaga pemerintah non departemen/

luar negeri (BAG. UMUM)

Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah (BAG.

UMUM2)

Program peningkatan pelayanan kedinasan

kepala daerah/ wakil kepala daerah

Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah (BAG.

UMUM)

Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil

kepala daerah (BAG. UMUM)

Kunjungan Kerja dalam Daerah KDH/WKDH (BAG.

UMUM)

Peny ediaan Dana Operasional Peny elenggaraan

Pemerintahan 18 Distrik Baru

Peningkatan pelay anan kemasy arakatan Terwujudny a kunjungan kerja

dalam daerah

Tersediany a biay a perjalanan

dinas dalam daerah

Peningkatan pelay anan administrasi

distrik

Tersediany a biay a operasional

distrik

Pemberian biay a operasional 18

distrik

Pelaksanaan rapat koordinasi

muspida

Pelaksanaan rapat koordinasi

pejabat daerah

Peningkatan koordinasi kerja Pimpinan

Daerah

Peningkatan pelay anan kemasy arakatan Terwujudny a kunjungan kerja

dalam daerah

Tersediany a biay a perjalanan

dinas dalam daerah

Peningkatan pelay anan kemasy arakatan Terwujudny a jaring aspirasi

masy arakat

Pelaksanaan dialog/audiensi

dengan masy arakat

Peningkatan koordinasi kerja Pimpinan Pelaksanaan rapat koordinasi

pejabat daerah

Peningkatan koordinasi kerja Pimpinan

Daerah

Pelaksanaan rapat koordinasi

pejabat daerah

Peningkatan kesadaran hukum

masy arakat

Peny edian inf ormasi media cetak

dan elektronik

Publikasi dan pemberitaan

media massa

121

151.000.000,00

53.813.531.170,00

53.813.531.170,00

Pelayanan Administrasi Perkantoran 14.292.039.456,00

Peny ediaan jasa surat meny urat 1 Paket 1 Paket 1 Paket lay anan surat

meny urat

100% 3.000.000,00

1 Paket Tersediany a Lay anan komunkasi 1 Paket 1 Paket lay anan komunikasi 100% 114.600.000,00

1 Paket 1 Paket 100% 2.595.728.107,00

689.464.900,00

Peny ediaan jasa kebersihan kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket peralatan kebersihan 100% 109.010.077,00

Peny ediaan alat tulis kantor Peny ediaan alat tulis kantor 1 Paket Tersediany a ATK 1 Paket 1 Paket ATK

Peny ediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Paket Tersediany an dokumen kantor 1 Paket 100% 810.750.000,00

Peny ediaan bahan logistik kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket BBM 100% 2.337.254.400,00

1 Paket 1 Paket 100% 584.150.000,00

Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah 1 Paket 1 Paket 100% 602.350.000,00

Peny ediaan Jasa Perkantoran 1.030.880.000,00

Publikasi dan Dokumentasi Sekretariat DPRD Peny ebaran inf ormasi daerah 1 Paket 1 Paket 100% 436.559.000,00

1 Paket 1 Paket 100% 2.104.350.000,00

1.900.000.000,00 Peny ediaan Premi Asuransi Kesehatan Pimpinan

dan Anggota DPRD

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam

daerah (DPRD)

Peny ediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

Peny ediaan jasa komunikasi, sumber day a air dan

listrik

Peny ediaan jasa peralatan dan perlengkapan

kantor

Pemeliharaan Peralatan Komunikasi dan Sound

Sistem (BAG. HUMAS)

SEKRETARIAT DPRD

OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN

100%

Peningkatan pelay anan

administrasi kantor

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

1 Paket barang cetak dan

penggandaan

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Tersediany a bahan bakar miny ak

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Terwujudny a koordinasi dengan

pemerintahan prov insi dan pusat

Tersediany a biay a perjalanan

dinas luar daerah

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Terwujudny a koordinasi dan

ev aluasi dalam daerah

Tersediany a biay a perjalanan

dinas dalam daerah

Terwujudny a kantor y ang sehat dan

bersih

Tersediany a peralatan kebersihan

kantor

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Tersediany a Lay anan surat

meny urat

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Tersediany a peralatan kantor

y ang lay ak

Pengadaan peralatan kantor 1

paket

Peny edian inf ormasi media cetak

dan elektronik

Publikasi dan pemberitaan

media massa

Peningkatan pelay anan masy arakat Terwujudny a kunjungan dalam

daerah

Tersediany a biay a perjalanan

dinas dalam daerah

Peningkatan pelay anan perkantoran 1 Paket Tersediany a kendaraan

operasional kantor y ang memadai

1 Paket Perbaikan kendaraan dinas

operasional kantor

122

1 Paket 1 Paket 100% 799.250.000,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 17.035.930.176,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersediany a gedung kantor y ang lay ak 1 unit 1 unit 100% 110.200.000,00

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Tersediany a gedung kantor y ang lay ak 1 unit 1 unit 100% 1.799.148.000,00

Tersediany a gedung kantor y ang lay ak 1 unit 1 unit 100% 325.359.000,00

Peningkatan f asilitas gedung kantor 1 unit Peny ediaan ruang genset 1 unit 100% 845.026.380,00

Pengadaan Talut Halaman Kantor DPRD 1 Paket 1 Paket 100% 1.750.135.675,00

Peny ediaan Biay a Sewa Rumah Dinas/Jabatan 30 Org 30 Org 100% 1.872.000.000,00

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Peningkatan lay anan kemasy arakatan 1 Paket 1 Paket 100% 8.276.197.600,00

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 Peningkatan lay anan kemasy arakatan 1 Paket 1 Paket 100% 1.366.995.521,00

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Tersediany a gedung kantor y ang lay ak 1 unit 1 unit 100% 360.868.000,00

Peny ediaan biay a sewa rumah Dinas/Jabatan 30 Org 30 Org 100% 330.000.000,00

Peningkatan Disiplin Aparatur 980.952.000,00

980.952.000,00

20.009.538,00

20.009.538,00

21.484.600.000,00

Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 956.500.000,00

Program peningkatan kapasitas lembaga

perwakilan rakyat daerah

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapanny a

Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Peny usunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

Pemeliharaan Gedung dan Sound Sistem Kantor

DPRD

Pengadaan Ruang Genset dan Gudang Serbaguna

Ty pe 72 M2

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

(DPRD)

Peningkatan pelay anan masy arakat Terwujudny a kunjungan luar

daerah

Tersediany a biay a perjalanan

dinas luar daerah

Pemeliharaan gedung kantor

DPRD

Pemeliharaan rutin gedung

kantor

Penataan gedung kantor DPRD Peningkatan gedung kantor

Pemeliharaan gedung kantor

DPRD

Pemeliharaan rutin gedung dan

peralatan kantor

Pembangunan ruang genset 1

unit

Peningkatan day a dukung tanah pada

lokasi perkantoran DPRD

Pencegahan tanah longsor dan

erosi

Pembangunan talud halaman

kantor DPRD

Peningkatan kesejahteraan anggota

DPRD

Pemenuhan tempat tinggal

anggota DPRD

Bantuan biay a sewa rumah 30

Anggota DPRD

Peny ediaan kendaraan dinas dan

operasional pimpinan

Pengadaan kendaraan dinas

dan operasional roda empat

Peny ediaan kendaraan dinas dan

operasional pimpinan

Pengadaan kendaraan dinas

dan operasional roda dua

Penataan gedung kantor DPRD Peningkatan gedung kantor

Peningkatan kesejahteraan anggota

DPRD

Pemenuhan tempat tinggal

anggota DPRD

Bantuan biay a sewa rumah 30

Anggota DPRD

Peningkatan pelaporan keuangan 1 Tahun Tersediany a LPJ keuangan 1 Tahun LPJ Kantor tahun 2015 100%

123

Rapat-rapat paripurna 1.506.500.000,00

Kegiatan Reses 15.000.000.000,00

Studi Banding Anggota Dewan 3.271.600.000,00

Rapat-Rapat Paripurna ( Kegiatan Lanjutan ) 750.000.000,00

14.049.621.552,00

14.049.621.552,00

Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.215.978.906,00

1 Paket Tersediany a Lay anan komunkasi 1 Paket 1 Paket lay anan komunikasi 100% 7.200.000,00

1 Paket 1 Paket 100% 116.500.000,00

Peny ediaan jasa administrasi keuangan 250.000.000,00

Peny ediaan jasa kebersihan kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket peralatan kebersihan 100% 25.348.662,00

Peny ediaan alat tulis kantor Peny ediaan alat tulis kantor 1 Paket Tersediany a ATK 1 Paket 188.450.901,00

Peny ediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Paket Tersediany an dokumen kantor 1 Paket 100% 100.000.000,00

Peny ediaan bahan logistik kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket BBM 100% 308.514.650,00

1 Paket 1 Paket 100% 857.650.000,00

Peny ediaan Jasa Perkantoran 390.127.907,00

Peny ediaan jasa Angkutan Logistik Beras 50.000.000,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah

Peny ediaan jasa komunikasi, sumber day a air dan

listrik

Peny ediaan jasa peralatan dan perlengkapan

kantor

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Tersediany a peralatan kantor

y ang lay ak

Pengadaan peralatan kantor 1

paket

Terwujudny a kantor y ang sehat dan

bersih

Tersediany a peralatan kebersihan

kantor

Peningkatan pelay anan

administrasi kantor

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

1 Paket barang cetak dan

penggandaan

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Tersediany a bahan bakar miny ak

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Terwujudny a koordinasi dengan

pemerintahan prov insi dan pusat

Tersediany a biay a perjalanan

dinas luar daerah

124

218.500.000,00

480.000.000,00

Pengadaan Alat Tulis Kantor (kasda) 63.446.652,00

Peny ediaan Alat Tulis Kantor (BIDANG ASET) 35.064.250,00

Pengadaan Blangko-Blangko Keuangan Daerah 857.725.884,00

Rekonsiliasi Data Gaji PNSD Per Semester 267.450.000,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 984.569.402,00

Pengadaan kendaraan dinas/operasional 390.547.782,00

50.000.000,00

35.000.000,00

1 Paket 1 Paket 100% 45.321.620,00

Pengadaan Jaringan VSAT ( Internet ) 463.700.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

8.824.073.244,00

1.700.000.000,00

1.500.000.000,00 Pendampingan Penatausahaan Keuangan dan

Akuntasi Daerah Berbasis Akrual

Peny usunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

Program peningkatan dan Pengembangan

pengelolaan keuangan daerah

Pendampingan Implementasi Aplikasi Sistem

Inf ormasi Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi

Daerah Berbasis Akrual

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Pengadaan Peralatan Gedung kantor (BIDANG

ASET)

Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Rekonsiliasi SSBP/PFK 10 % & PP.28 Iuran askes

PEMDA

Honoraium Non PNS dan tambahan operasional

kegiatan bidang Perbendaharaan

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Tersediany a peralatan kantor

y ang lay ak

Pengadaan peralatan kantor 1

paket

Peningkatan pelaporan keuangan 1 Tahun Tersediany a LPJ keuangan 1 Tahun LPJ Kantor tahun 2015 100%

125

Insentif Operator Komputer 200.000.000,00

265.325.000,00

347.612.500,00

233.187.500,00

435.150.000,00

263.972.500,00

2.002.235.744,00

91.375.000,00

1.322.365.000,00

109.450.000,00

353.400.000,00

2.715.995.096,00

2.715.995.096,00

Pelayanan Administrasi Perkantoran 672.920.376,00

Peny ediaan jasa surat meny urat 1 Paket 1 Paket 1 Paket lay anan surat

meny urat

100% 3.600.000,00

1 Paket Tersediany a Lay anan komunkasi 1 Paket 1 Paket lay anan komunikasi 100% 5.000.000,00

OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN

Peny ediaan jasa komunikasi, sumber day a air dan

listrik

Bimbingan Teknis Sistem Inf ormasi Keuangan

Daerah

Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan

keuangan daerah berbasis Akrual

INSPEKTORAT DAERAH

Peny usunan Raperda tentang Perubahan APBD

Tahun Anggaran 2015

Peny usunan Laporan LBPPS (Laporan Barang

Penerimaan dan Pengeluaran Semester) dan

LBPPT (Laporan Barang Penerimaan dan

Pengeluaran Tahunan)

Peny usunan laporan keuangan Kabupaten Puncak

Jay a TA 2014

Peny usunan Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah, Kebijakan, Sistem Akuntansi dan Sistem

dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Berbasis Akrual

Inv entarisasi & Monitoring Barang/Aset Milik

Daerah

Peny usunan PERBUP, PERDA dan SISDUR

Pengelolaan Aset/BMD

Pengadaan Komputer Serv er, Jaringan dan

Peralatan Sistem Pengelolaan Keuangan dan

Akuntansi Daerah berbasis Akrual

Peny usunan Raperda dan Raperbup tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun

Anggaran 2014

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Tersediany a Lay anan surat

meny urat

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

126

15.000.000,00

Peny ediaan alat tulis kantor 1 Paket Tersediany a ATK 1 Paket 1 Paket ATK 100% 50.002.276,00

Peny ediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Paket Tersediany an dokumen kantor 1 Paket 100% 15.000.000,00

Peny ediaan bahan logistik kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket BBM 100% 60.118.100,00

1 Paket 1 Paket 100% 217.000.000,00

Peny ediaan Jasa Perkantoran 207.200.000,00

Monitoring Terpadu dan Monitoring SPJ SKPD 1 Paket 1 Paket 100% 100.000.000,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 244.800.000,00

Pengadaan peralatan gedung kantor 1 Paket 1 Paket 100% 173.000.000,00

Pengadaan meubeleur 1 Paket 1 Paket 100% 71.800.000,00

20.000.000,00

Peny usunan pelaporan keuangan semesteran 20.000.000,00

1.478.274.720,00

Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 334.011.300,00

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 287.700.000,00

Ev aluasi berkala temuan hasil pengawasan 450.000.000,00

195.820.000,00 Peny usunanan rev iew Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah

Program peningkatan sistem pengawasan

internal dan pengendalian pelaksanaan

kebijakan KDH

Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Peny ediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Tersediany a peralatan kantor

y ang lay ak

Pengadaan peralatan kantor 1

paket

Peningkatan pelay anan perkantoran 1 Paket Tersediany a kendaraan

operasional kantor y ang memadai

1 Paket Perbaikan kendaraan dinas

operasional kantor

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Tersediany a meubelair kantor

y ang lay ak

Pengadaan meubelair kantor 1

paket

Peningkatan pelaporan keuangan 1 Tahun Tersediany a LPJ keuangan 1 Tahun LPJ Kantor tahun 2015 100%

100%

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

1 Paket barang cetak dan

penggandaan

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Tersediany a bahan bakar miny ak

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Terwujudny a koordinasi dengan

pemerintahan prov insi dan pusat

Tersediany a biay a perjalanan

dinas luar daerah

Peningkatan pelay anan pengawasan

internal

Terwujudny a pengawasan dan

monitoring SPJ

Pelaksanaan monitoring terpadu

dan monitoring SPJ SKPD

127

210.743.420,00

300.000.000,00

300.000.000,00

1.248.684.970,00

1.248.684.970,00

Pelayanan Administrasi Perkantoran 442.084.970,00

Peny ediaan jasa surat meny urat 1 Paket 1 Paket 1 Paket lay anan surat

meny urat

100% 15.005.712,00

1 Paket Tersediany a Lay anan komunkasi 1 Paket 1 Paket lay anan komunikasi 100% 4.800.000,00

Peny ediaan jasa kebersihan kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket peralatan kebersihan 100% 12.008.508,00

Peny ediaan alat tulis kantor Peny ediaan alat tulis kantor 1 Paket Tersediany a ATK 100% 49.988.428,00

Peny ediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Paket Tersediany an dokumen kantor 1 Paket 100% 15.000.000,00

4.996.212,00

Peny ediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1 Paket 1 Paket 100% 80.872.700,00

Peny ediaan bahan logistik kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket BBM 100% 45.163.410,00

1 Paket 1 Paket 100% 101.250.000,00

Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah 1 Paket 1 Paket 100% 12.000.000,00

Penunjang Kegiatan TPP-PKK Distrik Peningkatan peran serta TPP PKK 1 Paket Fsilitasi kegiatan TP PKK Distrik 1 Paket 26.000.000,00

Peny ediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah

Peny ediaan jasa komunikasi, sumber day a air dan

listrik

Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian

akuntabilitas kinerja

KANTOR DISTRIK MULIA

OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN

Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah

(Rakorwasda) dan Rapat Koordinasi Pengawasan

Nasional (Rakorwasnas)

Program Peningkatan Profesionalism tenaga

pemeriksa dan aparatur pengawasan

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Tersediany a Lay anan surat

meny urat

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Terwujudny a kantor y ang sehat dan

bersih

Tersediany a peralatan kebersihan

kantor

Peningkatan pelay anan

administrasi kantor

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

1 Paket barang cetak dan

penggandaan

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Tersediany a peralatan kantor

y ang lay ak

Pengadaan peralatan kantor 1

paket

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Tersediany a bahan bakar miny ak

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Terwujudny a koordinasi dengan

pemerintahan prov insi dan pusat

Tersediany a biay a perjalanan

dinas luar daerah

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Terwujudny a koordinasi dalam

daerah

Tersediany a biay a perjalanan

dinas dalam daerah

Peny ediaan penunjang kegiatan

TP PKK Distrik

128

Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Distrik 1 Paket 1 Paket 100% 12.000.000,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

Peny usunan pelaporan keuangan semesteran 20.000.000,00

Program Kesejahteraan Kampung 696.600.000,00

Peny aluran Dana Insentif Kampung 1 Tahun Pemberian insentif kampung 1 Tahun 696.600.000,00

Program Pembinaan Kelembagaan Masyarakat 75.000.000,00

Pembinaan Pemerintahan Distrik 1 Tahun Pembinaan pemerintahan distrik 1 Tahun 75.000.000,00

1.340.824.464,00

1.340.824.464,00

Pelayanan Administrasi Perkantoran 221.824.464,00

Peny ediaan jasa surat meny urat 1 Paket 1 Paket 1 Paket lay anan surat

meny urat

100% 3.000.000,00

Peny ediaan alat tulis kantor Peny ediaan alat tulis kantor 1 Paket Tersediany a ATK 100% 30.023.244,00

Peny ediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Paket Tersediany an dokumen kantor 1 Paket 100% 15.000.000,00

Peny ediaan bahan logistik kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket BBM 100% 30.101.220,00

1 Paket 1 Paket 100% 49.750.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah

KANTOR DISTRIK ILU

OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN

Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Terwujudny a koordinasi dalam

daerah

Tersediany a biay a perjalanan

dinas keluar distrik

Peningkatan pelay anan perkantoran 1 Paket Tersediany a kendaraan

operasional kantor y ang memadai

1 Paket Perbaikan kendaraan dinas

operasional kantor

100%

Peningkatan pelaporan keuangan 1 Tahun Tersediany a LPJ keuangan 1 Tahun LPJ Kantor tahun 2015 100%

Peningkatan kesejahteraan aparat

kampung

Peny aluran dana insentif

kampung

100%

Peningkatan pelay anan pemerintahan

distrik

Dukungan pembinaan

pemerintahan distrik

100%

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Tersediany a Lay anan surat

meny urat

Peningkatan pelay anan

administrasi kantor

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

1 Paket barang cetak dan

penggandaan

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Tersediany a bahan bakar miny ak

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Terwujudny a koordinasi dengan

pemerintahan prov insi dan pusat

Tersediany a biay a perjalanan

dinas luar daerah

129

Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah 1 Paket 1 Paket 100% 57.950.000,00

Peny ediaan Jasa Perkantoran 1 Paket 1 Paket 100% 36.000.000,00

Program Kesejahteraan Kampung 1.044.000.000,00

Peny aluran Dana Insentif Kampung 1 Tahun Pemberian insentif kampung 1 Tahun 1.044.000.000,00

Program Pembinaan Kelembagaan Masyarakat 75.000.000,00

Pembinaan Pemerintahan Distrik 1 Tahun Pembinaan pemerintahan distrik 1 Tahun 75.000.000,00

1.445.752.138,00

1.445.752.138,00

Pelayanan Administrasi Perkantoran 202.356.117,00

Peny ediaan jasa surat meny urat 1 Paket 1 Paket 1 Paket lay anan surat

meny urat

100% 1.500.000,00

Peny ediaan alat tulis kantor Peny ediaan alat tulis kantor 1 Paket Tersediany a ATK 100% 30.012.817,00

Peny ediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Paket Tersediany an dokumen kantor 1 Paket 100% 15.000.000,00

Peny ediaan bahan logistik kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket BBM 100% 30.093.300,00

1 Paket 1 Paket 100% 51.500.000,00

Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah 1 Paket 1 Paket 100% 62.250.000,00

Peny ediaan Jasa Perkantoran 1 Paket 1 Paket 100% 12.000.000,00

19.996.021,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah

KANTOR DISTRIK TINGGINAMBUT

OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Terwujudny a Pelay anan jasa

kantor

Tersediany a biay a pelay ana

jasa

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Terwujudny a Pelay anan jasa

kantor

Tersediany a biay a pelay ana

jasa

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Terwujudny a koordinasi dengan

pemerintahan prov insi dan pusat

Tersediany a biay a perjalanan

dinas luar daerah

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Terwujudny a koordinasi dalam

daerah

Tersediany a biay a perjalanan

dinas dalam daerah

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Terwujudny a koordinasi dalam

daerah

Tersediany a biay a perjalanan

dinas dalam daerah

Peningkatan kesejahteraan aparat

kampung

Peny aluran dana insentif

kampung

100%

Peningkatan pelay anan pemerintahan

distrik

Dukungan pembinaan

pemerintahan distrik

100%

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Tersediany a Lay anan surat

meny urat

Peningkatan pelay anan

administrasi kantor

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

1 Paket barang cetak dan

penggandaan

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Tersediany a bahan bakar miny ak

130

19.996.021,00

Program Kesejahteraan Kampung 1.148.400.000,00

Peny aluran Dana Insentif Kampung 1 Tahun Pemberian insentif kampung 1 Tahun 1.148.400.000,00

Program Pembinaan Kelembagaan Masyarakat 75.000.000,00

Pembinaan Pemerintahan Distrik 1 Tahun Pembinaan pemerintahan distrik 1 Tahun 75.000.000,00

1.046.817.131,00

OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN 1.046.817.131,00

Pelayanan Administrasi Perkantoran 273.219.110,00

Peny ediaan jasa surat meny urat 1 Paket 1 Paket 1 Paket lay anan surat

meny urat

100% 3.000.000,00

Peny ediaan alat tulis kantor Peny ediaan alat tulis kantor 1 Paket Tersediany a ATK 100% 28.152.910,00

Peny ediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Paket Tersediany an dokumen kantor 1 Paket 100% 20.000.000,00

Peny ediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1 Paket 1 Paket 100% 27.500.000,00

Peny ediaan bahan logistik kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket BBM 100% 55.316.200,00

1 Paket 1 Paket 100% 65.750.000,00

Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah 1 Paket 1 Paket 100% 73.500.000,00

19.998.021,00

19.998.021,00

Program Kesejahteraan Kampung 678.600.000,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah

Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Peny usunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

KANTOR DISTRIK NIOGA

Peny usunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

100%

Peningkatan kesejahteraan aparat

kampung

Peny aluran dana insentif

kampung

100%

Peningkatan pelay anan pemerintahan

distrik

Dukungan pembinaan

pemerintahan distrik

100%

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Tersediany a Lay anan surat

meny urat

Peningkatan pelay anan

administrasi kantor

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

1 Paket barang cetak dan

penggandaan

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Tersediany a peralatan kantor

y ang lay ak

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Tersediany a bahan bakar miny ak

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Terwujudny a koordinasi dengan

pemerintahan prov insi dan pusat

Tersediany a biay a perjalanan

dinas luar daerah

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Terwujudny a koordinasi dalam

daerah

Tersediany a biay a perjalanan

dinas dalam daerah

Pengadaan peralatan kantor 1

paket

Peningkatan pelaporan keuangan 1 Tahun Tersediany a LPJ keuangan 1 Tahun LPJ Kantor tahun 2015

Peningkatan pelaporan keuangan 1 Tahun Tersediany a LPJ keuangan 1 Tahun LPJ Kantor tahun 2015

100%

131

Peny aluran Dana Insentif Kampung 1 Tahun Pemberian insentif kampung 1 Tahun 678.600.000,00

Program Pembinaan Kelembagaan Masyarakat 75.000.000,00

Pembinaan Pemerintahan Distrik 1 Tahun Pembinaan pemerintahan distrik 1 Tahun 75.000.000,00

1.457.471.900,00

1.457.471.900,00

Pelayanan Administrasi Perkantoran 788.529.700,00

Peny ediaan jasa surat meny urat 1 Paket 1 Paket 1 Paket lay anan surat

meny urat

100% 3.000.000,00

Peny ediaan alat tulis kantor Peny ediaan alat tulis kantor 1 Paket Tersediany a ATK 100% 45.928.676,00

Peny ediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Paket Tersediany an dokumen kantor 1 Paket 100% 15.000.000,00

Peny ediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1 Paket 1 Paket 100% 10.940.989,00

Peny ediaan bahan logistik kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket BBM 100% 524.760.035,00

1 Paket 1 Paket 100% 67.500.000,00

Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah 1 Paket 1 Paket 100% 85.400.000,00

Peny ediaan Jasa Perkantoran 1 Paket 1 Paket 100% 36.000.000,00

Peningkatan Disiplin Aparatur 104.163.000,00

Peningkatan kedisiplinan PNS 1 Paket 1 Paket 85.668.000,00

Peny ediaan Training Pack Peningkatan kedisiplinan PNS 1 Paket 1 Paket 18.495.000,00

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapanny a

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah

OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN

KANTOR DISTRIK FAWI

Peningkatan kesejahteraan aparat

kampung

Peny aluran dana insentif

kampung

100%

Peningkatan pelay anan pemerintahan

distrik

Dukungan pembinaan

pemerintahan distrik

100%

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Tersediany a Lay anan surat

meny urat

Peningkatan pelay anan

administrasi kantor

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

1 Paket barang cetak dan

penggandaan

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Tersediany a peralatan kantor

y ang lay ak

Pengadaan peralatan kantor 1

paket

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Tersediany a bahan bakar miny ak

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Terwujudny a koordinasi dengan

pemerintahan prov insi dan pusat

Tersediany a biay a perjalanan

dinas luar daerah

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Terwujudny a koordinasi dalam

daerah

Tersediany a biay a perjalanan

dinas dalam daerah

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Terwujudny a Pelay anan jasa

kantor

Tersediany a biay a pelay ana

jasa

Tersediany a pakaian dinas dan

kelengkapanny a

Pengadaan pakaian dinas dan

kelengkapanny a

100%

Tersediany a pakaian olah raga

dan kelengkapanny a

Pengadaan olah raga dan

kelengkapanny a

100%

132

19.979.200,00

19.979.200,00

Program Kesejahteraan Kampung 469.800.000,00

Peny aluran Dana Insentif Kampung 1 Tahun Pemberian insentif kampung 1 Tahun 469.800.000,00

Program Pembinaan Kelembagaan Masyarakat 75.000.000,00

Pembinaan Pemerintahan Distrik 1 Tahun Pembinaan pemerintahan distrik 1 Tahun 75.000.000,00

724.113.891,00

724.113.891,00

Pelayanan Administrasi Perkantoran 215.077.891,00

Peny ediaan jasa surat meny urat 1 Paket 1 Paket 100% 3.000.000,00

Peny ediaan alat tulis kantor Peny ediaan alat tulis kantor 1 Paket Tersediany a ATK 100% 45.916.471,00

Peny ediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Paket Tersediany an dokumen kantor 1 Paket 100% 15.000.000,00

Peny ediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1 Paket 1 Paket 100% 9.000.000,00

Peny ediaan bahan logistik kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket BBM 100% 52.311.420,00

1 Paket 1 Paket 100% 49.750.000,00

Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah 1 Paket 1 Paket 100% 28.100.000,00

Peny ediaan Jasa Perkantoran 1 Paket 1 Paket 100% 12.000.000,00

1 Paket lay anan surat

meny urat

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah

KANTOR DISTRIK MEWOLUK

OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN

Peny usunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Peningkatan pelaporan keuangan 1 Tahun Tersediany a LPJ keuangan 1 Tahun LPJ Kantor tahun 2015 100%

Peningkatan kesejahteraan aparat

kampung

Peny aluran dana insentif

kampung

100%

Peningkatan pelay anan pemerintahan

distrik

Dukungan pembinaan

pemerintahan distrik

100%

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Tersediany a Lay anan surat

meny urat

Peningkatan pelay anan

administrasi kantor

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

1 Paket barang cetak dan

penggandaan

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Tersediany a peralatan kantor

y ang lay ak

Pengadaan peralatan kantor 1

paket

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Tersediany a bahan bakar miny ak

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Terwujudny a koordinasi dengan

pemerintahan prov insi dan pusat

Tersediany a biay a perjalanan

dinas luar daerah

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Terwujudny a koordinasi dalam

daerah

Tersediany a biay a perjalanan

dinas dalam daerah

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Terwujudny a Pelay anan jasa

kantor

Tersediany a biay a pelay ana

jasa

133

16.436.000,00

16.436.000,00

Program Kesejahteraan Kampung 417.600.000,00

Peny aluran Dana Insentif Kampung 1 Tahun Pemberian insentif kampung 1 Tahun 417.600.000,00

Program Pembinaan Kelembagaan Masyarakat 75.000.000,00

Pembinaan Pemerintahan Distrik 1 Tahun Pembinaan pemerintahan distrik 1 Tahun 75.000.000,00

1.008.311.074,00

1.008.311.074,00

Pelayanan Administrasi Perkantoran 234.711.074,00

Peny ediaan jasa surat meny urat 1 Paket 1 Paket 100% 3.000.000,00

Peny ediaan jasa kebersihan kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket peralatan kebersihan 100% 12.000.000,00

Peny ediaan alat tulis kantor Peny ediaan alat tulis kantor 1 Paket Tersediany a ATK 100% 29.987.690,00

Peny ediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Paket Tersediany an dokumen kantor 1 Paket 100% 20.928.134,00

Peny ediaan bahan logistik kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket BBM 100% 30.345.250,00

1 Paket 1 Paket 100% 67.500.000,00

Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah 1 Paket 1 Paket 100% 70.950.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

1 Paket lay anan surat

meny urat

Peny usunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah

Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN

KANTOR DISTRIK TORERE

Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Peny usunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

LPJ Kantor tahun 2015

Peningkatan pelaporan keuangan 1 Tahun Tersediany a LPJ keuangan 1 Tahun LPJ Kantor tahun 2015 100%

Peningkatan kesejahteraan aparat

kampung

Peny aluran dana insentif

kampung

100%

Peningkatan pelay anan pemerintahan

distrik

Dukungan pembinaan

pemerintahan distrik

100%

100%

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Tersediany a Lay anan surat

meny urat

Tersediany a peralatan kebersihan

kantor

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

1 Paket barang cetak dan

penggandaan

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Tersediany a bahan bakar miny ak

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Terwujudny a koordinasi dengan

pemerintahan prov insi dan pusat

Tersediany a biay a perjalanan

dinas luar daerah

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Terwujudny a koordinasi dalam

daerah

Tersediany a biay a perjalanan

dinas dalam daerah

Peningkatan pelaporan keuangan 1 Tahun Tersediany a LPJ keuangan 1 Tahun

Peningkatan pelay anan

administrasi kantor

Terwujudny a kantor y ang sehat dan

bersih

134

Program Kesejahteraan Kampung 678.600.000,00

Peny aluran Dana Insentif Kampung 1 Tahun Pemberian insentif kampung 1 Tahun 678.600.000,00

Program Pembinaan Kelembagaan Masyarakat 75.000.000,00

Pembinaan Pemerintahan Distrik 1 Tahun Pembinaan pemerintahan distrik 1 Tahun 75.000.000,00

1.051.348.896,00

1.051.348.896,00

Pelayanan Administrasi Perkantoran 225.548.896,00

Peny ediaan jasa surat meny urat 1 Paket 1 Paket 100% 3.000.000,00

Peny ediaan alat tulis kantor Peny ediaan alat tulis kantor 1 Paket Tersediany a ATK 100% 45.848.606,00

Peny ediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Paket Tersediany an dokumen kantor 1 Paket 100% 11.974.540,00

Peny ediaan bahan logistik kantor 1 Paket Tersediany a bahan bakar miny ak 1 Paket 1 Paket BBM 100% 45.075.750,00

1 Paket 1 Paket 100% 51.500.000,00

Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah 1 Paket 1 Paket 100% 32.150.000,00

Peny ediaan Jasa Perkantoran 1 Paket 1 Paket 100% 36.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

Program Kesejahteraan Kampung 730.800.000,00

Peny aluran Dana Insentif Kampung 1 Tahun Pemberian insentif kampung 1 Tahun 730.800.000,00

1 Paket lay anan surat

meny urat

Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Peny usunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah

KANTOR DISTRIK YAMO

OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN

Peningkatan kesejahteraan aparat

kampung

Peny aluran dana insentif

kampung

100%

Peningkatan pelay anan pemerintahan

distrik

Dukungan pembinaan

pemerintahan distrik

100%

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Tersediany a Lay anan surat

meny urat

Peningkatan pelay anan

administrasi kantor

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

1 Paket barang cetak dan

penggandaan

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Terwujudny a koordinasi dengan

pemerintahan prov insi dan pusat

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Terwujudny a koordinasi dalam

daerah

Tersediany a biay a perjalanan

dinas dalam daerah

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Terwujudny a Pelay anan jasa

kantor

Tersediany a biay a pelay ana

jasa

Tersediany a biay a perjalanan

dinas luar daerah

Peningkatan pelaporan keuangan 1 Tahun Tersediany a LPJ keuangan 1 Tahun LPJ Kantor tahun 2015 100%

Peningkatan kesejahteraan aparat

kampung

Peny aluran dana insentif

kampung

100%

135

Peny aluran Dana Insentif Kampung 1 Tahun Pemberian insentif kampung 1 Tahun 730.800.000,00

Program Pembinaan Kelembagaan Masyarakat 75.000.000,00

Pembinaan Pemerintahan Distrik 1 Tahun Pembinaan pemerintahan distrik 1 Tahun 75.000.000,00

7.352.676.293,00

7.352.676.293,00

Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.222.977.827,00

Peny ediaan jasa surat meny urat 1 Paket 1 Paket 100% 3.000.000,00

1 Paket Tersediany a Lay anan komunkasi 1 Paket 1 Paket lay anan komunikasi 100% 15.000.000,00

Peny ediaan alat tulis kantor Peny ediaan alat tulis kantor 1 Paket Tersediany a ATK 100% 165.599.287,00

Peny ediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Paket Tersediany an dokumen kantor 1 Paket 100% 512.872.240,00

Peny ediaan bahan logistik kantor 1 Paket Tersediany a bahan bakar miny ak 1 Paket 1 Paket BBM 100% 153.706.300,00

1 Paket 1 Paket 100% 372.800.000,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.077.179.866,00

Pengadaan peralatan gedung kantor 1 Paket 1 Paket 100% 350.000.000,00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kasda 1 Paket 1 Paket 100% 481.257.895,00

Pembangunan Penambahan Gedung Kas Daerah 1 Paket 1 Unit 100% 1.245.921.971,00

46.000.000,00

46.000.000,00 Peny usunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah

Peny ediaan jasa komunikasi, sumber day a air dan

listrik

DINAS PENDAPATAN DAERAH

OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN

Peningkatan kesejahteraan aparat

kampung

Peny aluran dana insentif

kampung

100%

Peningkatan pelay anan pemerintahan

distrik

Dukungan pembinaan

pemerintahan distrik

100%

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Tersediany a Lay anan surat

meny urat

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Peningkatan pelay anan

administrasi kantor

1 Paket barang cetak dan

penggandaan

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Terwujudny a koordinasi dengan

pemerintahan prov insi dan pusat

Tersediany a biay a perjalanan

dinas luar daerah

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Peningkatan pelaporan keuangan 1 Tahun Tersediany a LPJ keuangan 1 Tahun LPJ Kantor tahun 2015

1 Paket lay anan surat

meny urat

100%

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Tersediany a peralatan kantor

y ang lay ak

Pengadaan peralatan kantor 1

paket

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Tersediany a peralatan kantor

y ang lay ak

Pengadaan peralatan Kasda 1

paket

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Tersediany a gedung kantor y ang

lay ak

Pembangunan gedung Kasda 1

unit

136

4.006.518.600,00

1.582.800.000,00

852.252.300,00

Pelatihan Pengelolaan Pajak PPh. 21 dan PPh. 25 Peningkatan SDM PNS Dispenda PNS Pelatihan pengelola pajak PNS 638.474.300,00

Pelatihan Operasional Aplikasi SISMIOP Peningkatan SDM PNS Dispenda PNS PNS 582.282.000,00

Rekonsilidasi Peningkatan Pendapatan Daerah Terpenuhiny a target pendapatan daerah 1 Paket Penggalian potensi daerah 1 Paket 350.710.000,00

9.158.113.348,00

KEPEGAWAIAN 9.158.113.348,00

Pelayanan Administrasi Perkantoran 887.875.274,00

Peny ediaan jasa surat meny urat 1 Paket 1 Paket 100% 3.600.000,00

7.500.000,00

Peny ediaan jasa kebersihan kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket peralatan kebersihan 100% 24.933.455,00

Peny ediaan alat tulis kantor Peny ediaan alat tulis kantor 1 Paket Tersediany a ATK 100% 61.076.339,00

Peny ediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Paket Tersediany an dokumen kantor 1 Paket 100% 312.146.760,00

18.120.720,00

Peny ediaan bahan logistik kantor 1 Paket Tersediany a bahan bakar miny ak 1 Paket 1 Paket BBM 100% 45.498.000,00

1 Paket lay anan surat

meny urat

Peny ediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

Peny ediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH

Honorarium Petugas Pasar, penjaga Hotel,

Pemungut PBB dan Bendahara Khusus Penerima

PAD

Pendataan Dan Pemutakhiran Data PBB di 3

Distrik

Program peningkatan dan Pengembangan

pengelolaan keuangan daerah

100%Pelatihan operasional aplikasi

SISMIOP

Rekomendasi peningkatan

pendapatan daerah

100%

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Tersediany a Lay anan surat

meny urat

Peningkatan pelay anan perkantoran 1 Paket Tersediany a kendaraan

operasional kantor y ang memadai

1 Paket Perbaikan kendaraan dinas

operasional kantor

100%

Terwujudny a kantor y ang sehat dan

bersih

Tersediany a peralatan kebersihan

kantor

Peningkatan pelay anan

administrasi kantor

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

1 Paket barang cetak dan

penggandaan

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Pelaksanaan Pelatihan

pengelola pajak

100%

Pelaksanaan Pelatihan

operasional aplikasi SISMIOP

137

1 Paket 1 Paket 100% 415.000.000,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.309.162.520,00

Pengadaan Jaringan VSAT ( Internet ) 1 Paket Peningkatan sistem eSimpeg 1 Paket Pengadaan jaringan VSAT 100% 1.309.162.520,00

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 344.150.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Formal Peningkatan kinerja PNS 1 Paket pengembangan SDM PNS 1 Paket 100% 344.150.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

Program Pendidikan Kedinasan 2.030.000.000,00

Pendidikan penjenjangan struktural Peningkatan kinerja PNS 1 Paket pengembangan SDM PNS 1 Paket 100% 2.030.000.000,00

3.892.709.804,00

Seleksi penerimaan calon PNS 550.958.095,00

Penerimaan Praja IPDN 405.163.582,00

Ujian Dinas PNS 142.178.375,00

Ujian Peny esuaian Kenaikan Pangkat 198.126.820,00

Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 1.789.032.932,00

Pengurusan Kenaikan Pangkat 462.000.000,00

Pengurusan Pengangkatan Kepegawaian 345.250.000,00

Pendidikan dam pelatihan

f ormal

Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Peny usunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Terwujudny a koordinasi dengan

pemerintahan prov insi dan pusat

Tersediany a biay a perjalanan

dinas luar daerah

Terwujudny a tertib administrasi

kepegawaian

Peningkatan pelaporan keuangan 1 Tahun Tersediany a LPJ keuangan 1 Tahun LPJ Kantor tahun 2015 100%

Pendidikan dam pelatihan

penjenjangan

Program Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

138

674.215.750,00

Pencetakan dan Penerbitan KPE 674.215.750,00

74.605.884.445,00

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 74.605.884.445,00

Pelayanan Administrasi Perkantoran 486.548.803,00

Peny ediaan jasa surat meny urat 1 Paket 1 Paket 100% 3.000.000,00

1 Paket Tersediany a Lay anan komunkasi 1 Paket 1 Paket lay anan komunikasi 100% 8.000.000,00

Peny ediaan alat tulis kantor Peny ediaan alat tulis kantor 1 Paket Tersediany a ATK 100% 52.605.083,00

Peny ediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Paket Tersediany an dokumen kantor 1 Paket 100% 14.550.000,00

Peny ediaan bahan logistik kantor 1 Paket Tersediany a bahan bakar miny ak 1 Paket 1 Paket BBM 100% 60.393.720,00

1 Paket 1 Paket 100% 200.700.000,00

Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah 1 Paket 1 Paket 100% 123.300.000,00

Peny ediaan Jasa Perkantoran 1 Paket 1 Paket 100% 24.000.000,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 17.400.000,00

17.400.000,00

20.001.344,00

Peny usunan pelaporan keuangan akhir tahun 20.001.344,00

11.519.885.022,00

1 Paket lay anan surat

meny urat

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Pedesaan

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Peny ediaan jasa komunikasi, sumber day a air dan

listrik

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

PEMERINTAHAN KAMPUNG

Program Pengembangan Sistem Pendataan

KPE

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Tersediany a Lay anan surat

meny urat

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Peningkatan pelay anan

administrasi kantor

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

1 Paket barang cetak dan

penggandaan

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Terwujudny a koordinasi dengan

pemerintahan prov insi dan pusat

Tersediany a biay a perjalanan

dinas luar daerah

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Terwujudny a koordinasi dalam

daerah

Tersediany a biay a perjalanan

dinas dalam daerah

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Terwujudny a Pelay anan jasa

kantor

Tersediany a biay a pelay ana

jasa

Peningkatan pelaporan keuangan 1 Tahun Tersediany a LPJ keuangan 1 Tahun LPJ Kantor tahun 2015 100%

Peningkatan pelay anan perkantoran 1 Paket Tersediany a kendaraan

operasional kantor y ang memadai

1 Paket Perbaikan kendaraan dinas

operasional kantor

100%

139

Peningkatan peran serta LMA LMA Pembinaan LMA LMA Pembekalan LMA 833.872.000,00

Peningkatan f asilitas LMA 1 Unit 1 Unit 1.666.108.800,00

1.567.609.222,00

Peningkatan f asilitas LMA 1 Unit 1 Unit 641.571.000,00

Peningkatan f asilitas kampung 1 Unit 1 Unit 6.010.724.000,00

Peningkatan f asilitas kampung 1 Unit 1 Unit 800.000.000,00

Program Kesejahteraan Masyarakat Kampung 62.562.049.276,00

Peny aluran Dana Pendampingan (DDUB) 1.270.000.000,00

Pemberian Dana Bantuan kepada Kampung Peningkatan pelay anan kampung 1 Paket 1 Paket 61.292.049.276,00

22.669.857.491,00

15.879.835.535,00

PERTANIAN 8.926.575.535,00

Pelayanan Administrasi Perkantoran 418.523.535,00

Peny ediaan jasa surat meny urat 1 Paket 1 Paket 100% 3.000.000,00

1 Paket Tersediany a Lay anan komunkasi 1 Paket 1 Paket lay anan komunikasi 100% 5.600.000,00

Peny ediaan jasa kebersihan kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket peralatan kebersihan 100% 8.122.325,00

Peny ediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1 Paket 1 Paket peny edianan peralatan kantor 100% 23.000.000,00

1 Paket lay anan surat

meny urat

DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

Peny ediaan jasa komunikasi, sumber day a air dan

listrik

Pendamping pembangunan Balai Kampung Di

Kabupaten Puncak Jay a

URUSAN PILIHAN

Pemberian Operasional Peny aluran Dana PNPM

PROSPEK

Pembangunan kantor LMA kabupaten puncak jay a

Pembangunan Balai Kampung di Kabupaten

Puncak Jay a

Pembinaan Teknis Lembaga Masy arakat Adat

(OTSUS)

Pembangunan Kantor Sekretariat Koordinator LMA

Tingkat Distrik (OTSUS)

100%

100%Peny ediaan kantor sekretariat

LMA Distrik y ang lay ak

Pemabangunan kantor

sekretariat LMA Distrik y ang

lay ak

Peny ediaan kantor sekretariat

LMA Kabupaten y ang lay ak

Pembangunan kantor

sekretariat LMA Kab y ang lay ak

100%

Peny ediaan balai kampung Pembangunan balai kampung 100%

Peny ediaan balai kampung Pembangunan balai kampung 100%

Peny ediaan dana

dukungankegiatan kampung

Pemberian bantuan dana

kampung

100%

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Tersediany a Lay anan surat

meny urat

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Terwujudny a kantor y ang sehat dan

bersih

Tersediany a peralatan kebersihan

kantor

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Tersediany a peralatan kantor

y ang memadai

140

Peny ediaan alat tulis kantor Peny ediaan alat tulis kantor 1 Paket Tersediany a ATK 100% 50.001.210,00

Peny ediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Paket Tersediany an dokumen kantor 1 Paket 100% 15.000.000,00

Peny ediaan bahan logistik kantor 1 Paket Tersediany a bahan bakar miny ak 1 Paket 1 Paket BBM 100% 73.800.000,00

1 Paket 1 Paket 100% 120.000.000,00

Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah 1 Paket 1 Paket 100% 120.000.000,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -

20.000.000,00

Peny usunan pelaporan keuangan semesteran 20.000.000,00

7.088.790.000,00

Pengembangan Prasaranan dan Sarana Air (DAK) 670.000.000,00

885.000.000,00

1.033.200.000,00

857.125.000,00

499.820.000,00

1.041.990.000,00

2.101.655.000,00

Pembangunan Balai Peny uluh Pertanian Tanaman

Pangan dan Hortikultura (DAK)

Peny ediaan Prasarana dan Sarana Hortikultura

(DAK)

Pembangunan Pusat Kesehatan Hewan

(Puskeswan) (DAK)

Peny ediaan Sarana Peny uluh dan Alat Bantu

Peny uluh/ Alat transportasi Perlengkapan BPP

(DAK)

Peny ediaan Prasarana dan Sarana Tanaman

Pangan (DAK)

Pengembangan Balai Benih Hortikultura dan

Tanaman Pangan (DAK)

Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

pertanian/perkebunan

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah

Peningkatan pelay anan

administrasi kantor

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

1 Paket barang cetak dan

penggandaan

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Terwujudny a koordinasi dengan

pemerintahan prov insi dan pusat

Tersediany a biay a perjalanan

dinas luar daerah

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Terwujudny a koordinasi dalam

daerah

Tersediany a biay a perjalanan

dinas dalam daerah

Peningkatan pelaporan keuangan 1 Tahun Tersediany a LPJ keuangan 1 Tahun LPJ Kantor tahun 2015 100%

141

354.250.000,00

354.250.000,00

-

856.929.000,00

Pembangunan Balai Peny uluhan Pertanian 856.929.000,00

188.083.000,00

103.920.000,00

46.663.000,00

37.500.000,00

KELAUTAN DAN PERIKANAN 6.953.260.000,00

Program pengembangan budidaya perikanan 6.389.250.000,00

395.000.000,00

Poktan 1 paket 100% 2.270.000.000,00

Poktan 1 paket 100% 1.346.890.000,00

Poktan 1 paket 100% 1.126.610.000,00

Poktan Pengembangan bibit ikan 100% 1.250.750.000,00

Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan

Budiday a (3) (DAK)

Peny ediaan Induk/Calon Induk/Benih Calon Induk

(OTSUS)

Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik

Pengembangan Kawasan Budiday a Air Tawar

(OTSUS)

Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan

Budiday a (1) (DAK)

Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan

Budiday a (2) )DAK)

Pengembangan Pembenihan Raky at meliputi

Kelompok UPR dan atau HSRT

Peny ediaan Induk/Calon Induk/Benih Calon Induk

unggul dan pakan (Benih/Anakan)

Program pemberdayaan penyuluh

pertanian/perkebunan lapangan

Program peningkatan produksi hasil

peternakan

Pendamping dan Pengawalan Dana Alokasi Khusus

Program peningkatan pemasaran hasil

produksi pertanian/perkebunan

Fasilitasi/Promosi atas Hasil Produksi Pertanian

(OTSUS)

Program peningkatan produksi

pertanian/perkebunan

Peningkatan f asilitas petani

perikanan

Pengembangan sarana dan

prasarana perikanan tangkap

Peningkatan pendapatn masy arakat Peningkatan f asilitas petani

perikanan

Pengembangan sarana dan

prasarana perikanan tangkap

Peningkatan pendapatan dan gizi

masy arakat

Pengadaan induk/calon induk

ikan

100.000

Bibit

Peningkatan pendapatn masy arakat Peningkatan f asilitas petani

perikanan

Pengembangan sarana dan

prasarana perikanan tangkap

Peningkatan pendapatn masy arakat

142

564.010.000,00

1 Unit 1 Unit 100% 364.010.000,00

Poktan 1 paket 100% 200.000.000,00

6.790.021.956,00

PERTANIAN 3.059.059.687,00

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 386.430.000,00

Peningkatan keterampilan petani kopi 1 Paket 1 Paket 100% 386.430.000,00 Toraja

1.823.152.178,00

Peningkatan usaha perkebunan raky at 1 Paket 1 Paket Pengembangan usaha kopi 100% 1.127.369.153,00

Peningkatan usaha perkebunan raky at 1 Paket 1 Paket Pengembangan usaha kopi 100% 695.783.025,00

849.477.509,00

Peningkatan pendapatan masy arakat 1 Paket 1 Paket Promosi hasil perkebunan 100% 484.983.553,00 Mulia

Promosi Atas Hasil Perkebunan Unggulan Peningkatan pendapatan masy arakat 1 Paket 1 Paket Promosi hasil perkebunan 100% 316.866.956,00

1 Paket 47.627.000,00

KEHUTANAN 3.730.962.269,00

Pelayanan Administrasi Perkantoran 699.302.476,00

Peny ediaan jasa surat meny urat 1 Paket 1 Paket 100% 5.000.000,00

1 Paket Tersediany a Lay anan komunkasi 1 Paket 1 Paket lay anan komunikasi 100% 8.200.000,00

1 Paket lay anan surat

meny urat

Peny ediaan jasa komunikasi, sumber day a air dan

listrik

Promosi atas Hasil Perkebunan Unggulan (OTSUS)

Pembangunan Pusat Penampungan Produksi Hasil

Pertanian/Perkebunan Masy arakat y ang akan

dipasarkan

Pengembangan Pertanian pada Lahan Kering

(OTSUS)

Pengembangan pertaniaan pada lahan kering

(pengembangan kopi raky at 25 ha)

Program peningkatan pemasaran hasil

produksi pertanian/perkebunan

Pelatihan Budiday a dan pascapanen kopi arabika di

toraja (OTSUS)

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

pertanian/perkebunan

Pengembangan Sarana dan Prasarana Peny uluhan

Perikanan (DAK)

Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan

Tangkap (DAK)

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Program Penyediaan Sarana Prasarana

Perikanan

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Tersediany a Lay anan surat

meny urat

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Pengembangan tanaman kopi

arabika

Pelatihan petani kopi Pelaksanan pelatihan budiday a

kopi

Mulia, Ilu, Yamo

Pengembangan tanaman kopi

arabika

Pengembangan usaha pasca

panen produk perkebunan

nunggulan

Pengembangan usaha pasca

panen produk perkebunan

nunggulan

Terwujudny a kelancaran pembangunan

pusat produksi perkebunan

Peningkatan f asilitas peny uluh pertanian Pembangunan prasarana

peny uluhan

Pembangunan prasrana

peny uluhan perikanan

Peningkatan pendapatn masy arakat Peningkatan f asilitas petani

perikanan

Pengembangan sarana dan

prasarana perikanan tangkap

143

52.500.000,00

Peny ediaan jasa kebersihan kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket peralatan kebersihan 100% 54.000.000,00

Peny ediaan alat tulis kantor Peny ediaan alat tulis kantor 1 Paket Tersediany a ATK 100% 62.204.726,00

Peny ediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Paket Tersediany an dokumen kantor 1 Paket 100% 22.090.000,00

Peny ediaan bahan logistik kantor 1 Paket Tersediany a bahan bakar miny ak 1 Paket 1 Paket BBM 100% 54.307.750,00

1 Paket 1 Paket 100% 250.300.000,00

Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah 1 Paket 1 Paket 100% 190.700.000,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 584.187.210,00

Pembangunan rumah dinas Peningkatan kesejahteraan pegawai 1 Unit 1 Unit 100% 584.187.210,00

Peningkatan Disiplin Aparatur 60.322.800,00

Peningkatan kedisiplinan pegawai 1 paket 1 Unit 100% 60.322.800,00

30.000.000,00

Peny usunan pelaporan keuangan semesteran 30.000.000,00

Program rehabilitasi hutan dan lahan 2.357.149.783,00

Peningkatan day a dukung hutan Reboisasi dan penghijauan 248.569.783,00

Peningkatan day a dukung hutan Reboisasi dan penghijauan 2.108.580.000,00 Reboisasi dan Penghijauan Area Hutan dan Lahan

Kritis (DAK)

Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Penunjang Kegiatan Reboisasi dan Penghijauan

Area Hutan dan Lahan Kritis

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah

Peny ediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

Tersediany a rumah PNS y ang

lay ak

Tersediany a pakaian dinas PNS Pengadaan pakaian dinas dan

kelengkapanny a

Peningkatan pelaporan keuangan 1 Tahun Tersediany a LPJ keuangan 1 Tahun LPJ Kantor tahun 2015

Peningkatan pelay anan perkantoran 1 Paket Tersediany a kendaraan

operasional kantor y ang memadai

1 Paket Perbaikan kendaraan dinas

operasional kantor

100%

Terwujudny a kantor y ang sehat dan

bersih

Tersediany a peralatan kebersihan

kantor

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapanny a

Pembangunan rumah dinas 1

unit

100%

Penanaman pohon pada areal

hutan

100%

Penanaman pohon pada areal

hutan

100%

Peningkatan pelay anan

administrasi kantor

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

1 Paket barang cetak dan

penggandaan

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Terwujudny a koordinasi dengan

pemerintahan prov insi dan pusat

Tersediany a biay a perjalanan

dinas luar daerah

Peningkatan pelay anan administrasi

kantor

Terwujudny a koordinasi dalam

daerah

Tersediany a biay a perjalanan

dinas dalam daerah

144

BAB VII

PENUTUP Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2015,

merupakan penjabaran pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya 2013-2017, Dengan mengacu kepada Rencana

Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 dan hasil analisis, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan

RKPD Tahun 2013. RKPD Tahun 2015 merupakan tahap pengembangan program dan kegiatan

prioritas guna mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Puncak Jaya.

Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan

tujuan dan fungsinya, RKPD Tahun 2015 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan

Tahun 2015, memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana

pembangunan jangaka pendek Tahun 2015. Penetapan prioritas rencana pembangunan Tahun

2015, mengacu pada isu-isu srategis serta melalui pendekatan kewilayahan, yang kemudian

difokuskan pada program dan kegiatan pembangunan daerah. Dalam rangka menjamin

terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk mewujudkan sinergitas kinerja

pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai

berikut :

1. Seluruh SKPD di Kabupaten Puncak Jaya serta seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten

Puncak Jaya berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang

telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2015, secara sinergitas dan terintegrasi. Berkaitan

dengan pendanaan pembangunan, peran serta kontribusi masyarakat dan dunia usaha perlu

terus digali dan didorong untuk dapat berperan serta secara maksimal dan sekaligus berperan

sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan laporan dari seluruh SKPD,

BAPPEDA menyusun evaluasi, mengkaji dan menganalisis lebih lanjut pelaksanaan RKPD

2014. Hasil evaluasi, kajian dan analisis RKPD Tahun 2014 tersebut menjadi dasar bahan

penyusunan RKPD Tahun 2015 berikutnya;

2. Sebagai langkah awal dalam menyusun RKPD Tahun 2015, RKPD Tahun 2015 dijabarkan lebih

lanjut dalam dokumen kebijakan Umum Anggaran dan Belanja Daerah (KUAPBD) dan Plafon

Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2015, hasil kesepakatan bersama dengan DPRD

Kabupaten Puncak Jaya;

3. Dalam rangka singkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan integritasi pelaksanaan program-

program dan kegiatan-kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari APBD,

APBN/BLN/PHLN dan sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap SKPD harus menyusun

dan membuat RENJA SKPD masing-masing, sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan

Tahun 2015;

4. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan, agar di fasilitasi

melalui forum SKPD serta forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG),

sehingga aspirasi dan kepentingan masyarakat yang lebih luas, dapat terakomodasi secara

baik;

145

5. Secara proaktif, BAPPEDA Kabupaten Puncak Jaya, wajib melakukan monitoring, pengkajian

pelaksanaan RKPD Tahun 2015 serta menghimpun dan menganalisis laporan 3 (tiga) bulan

pelaksanaan dari masing-masing SKPD dan hasilnya disampaikan ke Bupati Puncak Jaya;

6. Pada akhir Tahun Anggaran 2015, setiap Kepala SKPD wajib melakukan evaluasi kinerja

pelaksanaan RKPD Tahun 2015, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing, hasil evaluasi

dilaporkan lebih lanjut kepada Bupati Puncak Jaya melalui Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah dan BAPPEDA Kabupaten Puncak Jaya;

7. RKPD Tahun 2015 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember

2015. Langkah-langkah persiapan di mulia sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya,

perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi,

singkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan.

BUPATI PUNCAK JAYA,

ttd/cap

HENOK IBO