PENDAHULUAN - ppid.acehprov.go.id MPU ACEH 2019 OK... · Renja dan Pencapaian Renstra Sekretariat...
-
Upload
doankhuong -
Category
Documents
-
view
228 -
download
0
Transcript of PENDAHULUAN - ppid.acehprov.go.id MPU ACEH 2019 OK... · Renja dan Pencapaian Renstra Sekretariat...
Rencana Kinerja Tahun 201 8
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah
SWT, atas rahmat dan karunia-Nya Penyusunan Rencana
Kinerja Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh
Tahun 2019, telah tersusun dengan baik.
Penyusunan rencana kinerja ini disusun dengan
berlandaskan kepada petunjuk-petunjuk yang berlaku,
dokumen ilmiah dan pengamatan kebutuhan riil yang
diharapkan dalam upaya optimalisasi pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi guna mewujudkan visi dan misi Sekretariat
Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.
Rencana Kinerja yang disusun dimaksudkan sebagai
rencana untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur
dalam jajaran Pemerintah Aceh dan Pemerintah
Kabupaten/Kota. Dengan demikian penyusunan Rencana
Kinerja Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh
tahun 2018, diharapkan dapat bermanfaat dalam
penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan
pembangunan kemasyarakatan.
Banda Aceh, 6 Juli 2018
KEPALA SEKRETARIAT
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
DR. Syukri Bin M. Yusuf, MAPEMBINA
NIP. 19700817 200112 1 003
Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh i
Rencana Kinerja Tahun 201 8
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .............................................................iDAFTAR ISI ..........................................................................iiDAFTAR TABEL ...................................................................iii
BAB I PENDAHULUAN .....................................................11.1Latar Belakang ...................................................
11.2Landasan Hukum ...............................................
41.3Maksud dan Tujuan ............................................
51.4Sistematika Penulisan ........................................
6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJASEKRETARIAT MAJELISPERMUSYAWARATAN ULAMA ACEHTAHUN 2017 .........................................................82.1Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat
Majelis Permusyawaratan Ulama AcehTahun 2017 danCapaian Renstra SKPA.......................................8
2.2Analisis Kinerja Pelayanan SekretariatMajelis Permusyawaratan Ulama Aceh ............20
2.3Isu-isu Penting Penyelenggaraan TugasPokok dan Fungsi Sekretariat MajelisPermusyawaratan Ulama Aceh.........................25
2.4Review terhadap rancangan awal RKPA .............26
Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh ii
Rencana Kinerja Tahun 201 8
2.5Penelaahan Usulan Program dan KegiatanMasyarakat………………………………………….......................43
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DANKEGIATAN ..............................................................463.1Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ..............
463.2Tujuan dan Sasaran Rencana Kinerja
Sekretariat Majelis PermusyawaratanUlama Aceh ......................................................71
3.3Program dan Kegiatan .......................................52
BAB VI PENUTUP ...............................................................55
LAMPIRAN I. Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil PelaksanaanRenja dan Pencapaian Renstra SekretariatMajelis Permusyawaratan Ulama Aceh s.dTahun 2017.
LAMPIRAN II. Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja PelayananSekretariat Majelis Permusyawaratan UlamaAceh.
LAMPIRAN III Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan AwalRKPA Tahun 2019.
LAMPIRAN IV Tabel 2.5 Usulan Program Dan Kegiatan Sekretariat Majelis Permusyawaratan UlamaAceh Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2019.
LAMPIRAN V. Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program danKeg.....................................iatan Tahun 2017
.............. Dan Prakiraan Maju Tahun 2019.
Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh iii
Rencana Kinerja Tahun 201 8
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Matrik Perbandingan Rencana Kerja Tahun2017dan Realisasi Rencana..........................................11
Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh iv
Rencana Kinerja Tahun 201 9
BAB I
PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang
Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu tahapan penyusunan
kegiatan-kegiatan pembangunan yang melibatkan semua stakeholders, guna
optimalisasi pengalokasian sumberdaya yang bertujuan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dalam periode dan jangka waktu tertentu.
Proses perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan
Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, diimplimentasikan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelalaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat
Daerah menyusun Rencana Kerja (Renja SKPD).
Rencana kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) merupakan dasar
hukum atau kebijakan yang dijadikan landasan perumusan dan pelaksanaan
program pembangunan daerah, yang dirumuskan berdasarkan tugas pokok dan
fungsi yang memuat indikator kinerja, lokasi program, tahun pelaksanaan,
pengangaran dan sumber daya yang diperlukan.
Majelis Permusyawaratan Ulama merupakan lembaga independen,
berkedudukan sejajar dengan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Aceh (DPRA) berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah,
meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan
kemasyarakatan serta memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat
berdasarkan ajaran Islam.
Sekretariat MPU Aceh 1
Rencana Kinerja Tahun 201 9
Dalam menjalankan fungsinya MPU memiliki kewenangan dan tugas
pokok sebagai berikut :
a. Memberikan masukan, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Aceh dan
DPRA dalam menetapkan kebijakan berdasarkan Syari’at Islam;
b. Memberi fatwa, baik diminta maupun tidak diminta, terhadap persoalan
pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan ekonomi sesuai
syari’at Islam;
c. Memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat dalam masyarakat tentang
masalah keagamaan;
d. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, dan
kebijakan daerah berdasarkan syari’at Islam;
e. Melakukan penelitian, pengembangan, penerjemahan, penulisan, penerbitan,
dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan
syari’at Islam;
f. Melakukan pengkaderan ulama.
Visi
Terwujudnya peran ulama dalam pembangunan dan penerapan Syariat Islam
secara kaffah.
Misi
1. Meningkatkan peran MPU dalam memberikan pertimbangan, bimbingan,
nasehat, pendapat dan saran dalam penentuan kebijakan daerah, serta
pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah.
Sekretariat MPU Aceh 2
Rencana Kinerja Tahun 201 9
2. Meningkatkan kegiatan penetapan fatwa/hukum syariat islam.
3. Meningkatkan Sumberdaya dan Peran Ulama.
4. Meningkatkan upaya pelaksanaan syariat islam secara kaffah dalam seluruh
aspek kehidupan masyarakat dan mencegah timbulnya kemungkaran.
5. Meningkatkan kegiatan penyuluhan.
Tujuan
1. Adanya kepastian hukum syari'at terhadap masalah-masalah yang timbul dalam
masyarakat
2. Lahir kebijakan daerah yang tidak menyimpang dari tuntunan ajaran Islam dalam
bidang pemerintahan, kemasyarakatan, pembangunan dan tatanan ekonomi yang
Islami.
3. Berjalannya kebijakan daerah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.
Sasaran
1. Menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kesadaran masyarakat dalam
melaksanakan syari'at Islam.
2. Optimalisasi sumber daya dan peranan ulama dalam perumusan kebijakan
daerah.
3. Pemantapan uhkwah islamiyah, wathaniyah, insaniyah, dalam beramar makruf
dan nahi mungkar.
Sekretariat MPU Aceh 3
Rencana Kinerja Tahun 201 9
Kebijakan
Menetapkan fatwa hukum syari'at, memberikan penyuluhan syari'at kepada
masyarakat, memberikan pertimbangan, bimbingan nasehat dan saran kepada
Pemerintah Daerah dan DPRA dalam menentukan kebijakan daerah dari aspek
syari'at dan memantau pelaksanaan agar tetap sesuai dengan syari'at.
Dalam kerangka inilah Sekretariat MPU menyusun perencanaan kinerja tahun
2018 sebagai suatu proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja
berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang akan dicapai dalam satu tahun
anggaran mendatang sesuai arah dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perubahan
Rencana Strategis Sekretariat MPU Aceh Tahun 2017 s/d 2022.
1.2 Landasan Hukum
Dalam penyusunan Rencana Kinerja Sekretariat MPU yang dijadikan
acuan sebagai dasar hukum adalah sebagai berikut :
1.2.1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
1.2.2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
1.2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
1.2.4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
1.2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
1.2.6 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tatacara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur
sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
Sekretariat MPU Aceh 4
Rencana Kinerja Tahun 201 9
1.2.7 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh;
1.2.8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
1.2.9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Rencana
Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
1.2.10 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
1.2.11 Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003
tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
1.2.12 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan
Ulama;
1.2.13 Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 33 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis
Permusyawaratan Ulama;
1.2.14 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012-
2018;
1.2.15 Surat Gubernur Aceh Nomor 050/1981 tanggal 17 Februari 2017 tentang
Penyusunan Rancangan Awal Renja SKPA Tahun 2018.
1.3 Maksud dan Tujuan
Renja MPU Aceh tahun 2019 ini sesuai dengan RPJM Aceh periode 2017
-2022 yang telah ditetapkan dengan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 yang
dilaksanakan selama 5 tahun yaitu periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.
Sekretariat MPU Aceh 5
Rencana Kinerja Tahun 201 9
Diharapkan dengan adanya Renja SKPA dapat menjadi panduan dalam melaksanakan
program dan kegiatan SKPA yang telah direncanakan.
Adapun tujuan dari penyusunan Renja SKPA pada MPU Aceh adalah untuk
mengevaluasi kembali serta menyesuaikan dengan program/kegiatan yang telah dan
akan dilaksanakan sesuai dengan nilai tingkat capaian target. Selanjutnya hasil
evaluasi dan penyesuaian Renja ini akan menjadi acuan untuk penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran (RKA) SKPA dalam bentuk dokumen sebagai landasan
penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA di tahun mendatang.
1.4 Sistematika Penulisan
Rencana kinerja ini disusun dalam sistematika sebagai berikut :
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I, PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan1.4 Sistematika Penulisan
BAB II, EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA TAHUN 2017
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPA dan Capaian Renstra SKPA(Tabel terlampir)
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPA (Tabel terlampir)2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPA2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPA (Tabel terlampir)2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Tabel
terlampir)
BAB III, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPA3.3 Program dan Kegiatan (Tabel terlampir)
BAB IV, PENUTUP
Sekretariat MPU Aceh 6
Rencana Kinerja Tahun 201 9
LAMPIRAN I Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja danPencapaian Renstra Sekretariat MPU s.d Tahun 2017.
LAMPIRAN II Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat MPU.
LAMPIRAN III Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPA Tahun2019.
LAMPIRAN IV Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan Sekretariat MPUAceh Tahun 2019.
LAMPIRAN V Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020.
Sekretariat MPU Aceh 7
Rencana Kinerja Tahun 201 9
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA TAHUN 2017
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA TAHUN 2017 DANCAPAIAN RENSTRA SKPA
2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017.
Dalam Perencanaan Strategis Sekretariat MPU Tahun 2012 s.d 2017,
Sekretariat MPU memiliki 5 (lima) program yaitu program pelayanan
administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur,
program peningkatan disiplin aparatur, Program Peningkatan Peran dan Sumber
Daya Ulama dalam Pembangunan, dan Program Peningkatan Silaturrahmi dan
Koordinasi antara Ulama dan Umara.
Perencanaan Kinerja Sekretariat MPU Aceh Tahun 2017 telah disusun
berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan prioritas-prioritas
kegiatan sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam rangka optimalisasi
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Sesuai perencanaan yang telah disusun
tahun 2017, telah direncanakan 32 kegiatan untuk mendukung Program yang
ada yaitu sebagaimana dalam tabel berikut :
Sekretariat MPU Aceh 8
Rencana Kinerja Tahun 201 9
TABEL 1
MATRIK PERBANDINGAN RENCANA KERJA TAHUN 2017DAN REALISASI RENCANA
NoProgram/Ke
giatanRencana
AlokasiDana
Realisasi % Keterangan
1 2 3 4 5 6 7Belanja TidakLangsungGaji dan Tunjangan
12.000.000.000
9.137.455.500
8.553.938.803
93.61
Belanja Langsung
51.074.800.000
4.536.411.478
4.224.340.925
93.12 %
I Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.409.800.000
2.394.512 703.440.000
90.98 %
1.1 Penyediaan jasa surat menyurat
30.000.000 8.118.109 3.699.150 45.57 %
1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
375.000.000
423.250.000
344.706.784
81.44 %
1.3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kenderaan
164.800.000
237.502.000
233.613.840
98.36 %
1.4 Penyediaan alat tulis kantor
200.000.000
113.770.500
99.988.500 87.89 %
1.5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
175.000.000
156.580.000
122.510.000
78.24 %
1.6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunankantor
30.000.000 24.141.050 24.137.400 99.98 %
1.7 Penyediaan bahan bacaan
325.000.000
46.800.000 44.980.000 96.11 %
Sekretariat MPU Aceh 9
Rencana Kinerja Tahun 201 9
NoProgram/Ke
giatanRencana
AlokasiDana
Realisasi % Keterangan
dan peraturan perundang-undangan
1.8 Penyediaan makanan dan mnuman
125.000.000
129.380.000
89.110.000 68.87 %
1.9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah
1.000.000.000
90.400.000 88.977.261 98.43 %
1.10 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1.500.000.000
1.314.950.000
1.123.761.500
85.46 %
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
31.530.000.000
1.284.736.275
789.883.840
61.48 %
2.1 Pengadaan tanah
0 0 0 0 %
2.2 Pembangunangedung kantor
15.000.000.000
0 0 0 %
2.3 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
750.000.000
0 0 0 %
2.4 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
750.000.000
78.363.800 66.605.000 84.99 %
2.5 Pengadaan peralatan gedung kantor
10.000.000.000
262.604.000
246.053.900
93.70 %
2.6 Pengadaan mebeleur
650.000.000
0 0 0 %
2.7 Pengadaan komputer
550.000.000
0 0 0 %
2.8 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
700.000.000
117.408.475
73.513.900 62.61 %
2.9 Pemeliharaan rutin/ berkala
250.000.000
147.850.000
99.291.040 67.16 %
Sekretariat MPU Aceh 10
Rencana Kinerja Tahun 201 9
NoProgram/Ke
giatanRencana
AlokasiDana
Realisasi % Keterangan
peralatan gedung kantor
2.10 Pemeliharaan rutin/berkala pagar dan pembatas lingkungan kantor
350.000.000
0 0 0 %
2.11 Pemeliharaan rutin/ berkala taman, tempatparkir dan halaman kantor
400.000.000
318.110.000
63.350.000 19.91 %
2.12 Pemeliharaan rutin/ berkala jaringan listrik dan telepon
30.000.000 0 0 0 %
2.13 Pemeliharaan rutin/berkala dokumen dan buku bacaan kantor
300.000.000
0 0 0 %
2.14 Rehabilitasi sedang/ berat rumah gedungkantor
1.300.000.000
360.400.000
241.070.000
66.89 %
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
250.000.000
181.050.000
165.000.000
91.14 %
3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
250.000.000
181.050.000
165.000.000
91.14 %
4 Program Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaa
250.000.000
0 0 0 %
Sekretariat MPU Aceh 11
Rencana Kinerja Tahun 201 9
NoProgram/Ke
giatanRencana
AlokasiDana
Realisasi % Keterangan
n
4.1 Pengadaan kitab kitab dan buku bacaan perpustakaan
250.000.000
0 0 0 %
5 Program Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama
20.700.000.000
8.080.972.500
7.180.615.208
88.86 %
5.1 Musyawarah Daerah MPU
1.500.000.000
288.905.000
286.505.000
99.17 %
5.1 Pelaksanaan rapat Badan Otonom
350.000.000
515.985.000
485.430.000
94.08 %
5.2 Sidang Dewan Paripurna Ulama (DPU)
1.200.000.000
4.260.675.000
4.042.612.250
94.88 %
5.3 Pengkaderan ulama
3.500.000.000
0 0 0 %
5.4 Rapat koodinasi MPU
600.000.000
137.460.000
128.246.550
93.30 %
5.5 Muzakarah masalah keagamaan
750.000.000
87.350.000 66.000.000 75.56 %
5.6 Penelitian aliran sempalan
1.500.000.000
306.400.000
214.140.000
69.89 %
5.7 Kajian Kebijakan Daerah
500.000.000
0 0 0 %
5.8 Penterjemahan kitab berbahasa Arab dan penggandaannya
200.000.000
0 0 0 %
Sekretariat MPU Aceh 12
Rencana Kinerja Tahun 201 9
NoProgram/Ke
giatanRencana
AlokasiDana
Realisasi % Keterangan
5.9 Penerbitan Media MPU
1.000.000.000
0 0 0 %
5.10 Nadwah/Mubahasah ilmiah
1.500.000.000
0 0 0 %
5.11 Kunjungan muhibbah ulama
1.500.000.000
0 0 0 %
5.12 Pembinaan sertifikais jaminan halal
1.000.000.000
863.047.500
838.716.050
97.18 %
5.13 Sosialisasi Sertifikasi produk halal
750.000.000
0 0 0 %
5.14 Sosialisasi fatwa dan hukum islam
1.000.000.000
645.595.000
257.150.358
39.83 %
5.15 Evaluasi keserasian pelaksanaan pembangunankeagamaan
1.350.000.000
120.420.000
88.165.000 73.21 %
5.16 Perencanaan pembangunanperan ulama
1.500.000.000
855.135.000
773.650.000
90.47 %
5.17 Kajian pedoman keagamaan
54.540.000 0 0 0 %
5.18 Penyusunan rancangan pedoman keagamaan
0 0 0 0 %
5.19 Dakwah dan pembinaan akhlak bangsa
500.000.000
0 0 0 %
6 Program Koordinasi dan Silaturrahmi Umara – Ulama
3.600.000.000
188.940.000
140.406.000
74.31 %
6.1 Lokakarya ulama –
650.000.000
188.940.000
140.406.000
74.31 %
Sekretariat MPU Aceh 13
Rencana Kinerja Tahun 201 9
NoProgram/Ke
giatanRencana
AlokasiDana
Realisasi % Keterangan
umara bidang muamalah
6.2 Zikir muslimat
1.200.000.000
0 0 0 %
6.3 Eksistensi peran ulama dalam pembangunandaerah
1.750.000.000
0 0 0 %
Jumlah63.074.800.
00017.207.108.434
14.853.504.348
86.32 %
Sumber : Dokumen Renja 2017 dan Realisasi Anggaran Sekretariat MPU (data
diolah)
Dari tabel di atas terlihat bahwa usulan program dan kegiatan sebagaimana
telah diajukan dalam dokumen perencanaan Sekretariat MPU tahun 2017 tidak
sepenuhnya dapat terakomodir.
Dari masing-masing program dan kegiatan yang direncanakan hanya
28 (dua puluh delapan) kegiatan dan 5(lima) program yang dapat terakamodir.
Hal ini disebabkan karena rendahnya pagu yang dialokasikan untuk Sekretariat
MPU.
Dari jumlah kebutuhan dana yang direncanakan untuk membiayai program
dan kegiatan sebesar Rp. 63.074.800.000,- (Enam puluh tiga milyar tujuh puluh
empat juta delapan ratus ribu rupiah), namun anggaran yang ditetapkan untuk
Sekretariat MPU hanya sebesar Rp.17.207.108.434,- (Tujuh belas milyar dua
ratus tujuh juta seratus delapan ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) atau
27.28 %, sehingga hanya 28 (dua puluh delapan) kegiatan dan 5 (lima) program
yang dapat dilaksanakan pada tahun 2017.
Dalam tahun 2017 Sekretariat MPU mengusulkan anggaran untuk
membiayai program dan kegiatan dengan mempertimbangkan skala prioritas
Sekretariat MPU Aceh 14
Rencana Kinerja Tahun 201 9
terdapat 54 (lima puluh empat) kegiatan untuk mendukung 9 (sembilan) program
yaitu :
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :
1. Penyediaan jasa surat menyurat dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp
30.000.000,-
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan
kebutuhan anggaran sebesar Rp. 375.000.000,-
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kenderaan
dinas/operasional dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.164.800.000,-
4. Penyediaan alat tulis kantor dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.
200.000.000,-.
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan kebutuhan
anggaran sebesar Rp.175.000.000,-.
6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.30.000.000,-.
7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan
kebutuhan anggaran sebesar Rp.325.000.000,-.
8. Penyediaan makanan dan minuman dengan kebutuhan anggaran sebesar
Rp.125.000.000,-.
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dengan kebutuhan anggaran
sebesar Rp.100.000.000,-.
10. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dengan kebutuhan
anggaran sebesar Rp.1.500.000.000,-.
B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :
1. Pembangunan Gedung Kantor dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.
15.000.000.000,-.
2. Pengadaan kenderaan dinas/operasional dengan kebutuhan anggaran
sebesar Rp.750.000.000,-.
Sekretariat MPU Aceh 15
Rencana Kinerja Tahun 201 9
3. Pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan kebutuhan anggaran
sebesar Rp.750.000.000,-
4. Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kebutuhan anggaran
sebesar Rp.10.000.000,-
5. Pengadaan mebeleur dengan kebutuhan anggaran sebesar
Rp.650.000.000,-
6. Pengadaan komputer dengan kebutuhan anggaran sebesar
Rp.550.000.000,-
7. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan kebutuhan anggaran
sebesar Rp.700.000.000,-
8. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dengan kebutuhan
anggaran sebesar Rp.250.000.000,-
9. Pemeliharaan rutin/berkala pagar dan pembatas lingkungan kantor
dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.350.000.000,-
10. Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor
dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.400.000.000,-
11. Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik dan telepon dengan
kebutuhan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,-
12. Pemeliharaan rutin/berkala dokumen dan buku bacaan kantor dengan
kebutuhan anggaran sebesar Rp.300.000.000,-
13. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor dengan kebutuhan
anggaran sebesar Rp.1.300.000.000,-
C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan :
1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dengan kebutuhan
anggaran sebesar Rp.250.000.000,.
D. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
1. Pengadaan Kitab-kitab/Bahan bacaan untuk perpustakaan dengan
anggaran 250.000.000.-
Sekretariat MPU Aceh 16
Rencana Kinerja Tahun 201 9
E. Program Peran dan Sumber Daya Ulama dalam pembangunan, dengan
kegiatan ;
1. Musyawarah daerah MPU dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.
1.500.000,-
2. Pelaksanaan Rapat Badan Otonom MPU dengan kebutuhan anggaran
sebesar Rp.350.000.000,-.
3. Sidang Dewan Paripurna Ulama (DPU) dengan kebutuhan anggaran
sebesar Rp. 1.200.000,-
4. Pendidikan kader ulama dengan kebutuhan anggaran sebesar
Rp.3.500.000.000,-.
5. Rapat-rapat koordinasi MPU dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.
600.000.000,-
6. Muzakarah masalah keagamaan dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.
750.000.000,-
7. Penelitian aliran sempalan dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.
1.500.000.000,-
8. Kajian kebijakan daerah dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.
500.000.000,-
9. Penterjemahan kitab berbahasa Arab dan penggandaannya dengan
kebutuhan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-
10. Penerbitan Media MPU dengan kebutuhan anggaran Rp.1.000.000.000,-
11. Nadwah/Mubahasah Ilmiah dengan kebutuhan anggaran
Rp.1.500.000.000,-
12. Kunjungan muhibbah ulama dengan kebutuhan anggaran sebesar
Rp.1.500.000.000,-
13. Pembinaan sertifikat jaminan produk halal dengan kebutuhan anggaran
sebesar Rp.1.000.000.000,-
14. Sosialisasi sertiifkat produk halal dengan kebutuhan anggaran sebesar
Rp.750.000.000,-
Sekretariat MPU Aceh 17
Rencana Kinerja Tahun 201 9
15. Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam dengan kebutuhan anggaran sebesar
Rp. 1.000.000.000,-
16. Evaluasi keserasian pelaksanaan pembangunan keagamaan dengan
kebutuhan anggaran sebesar Rp. 1.350.000.000,-
17. Perencanaan pembangunan peran ulama dengan kebutuhan anggaran
sebesar Rp. 1.500.000.000,-
18. Kajian pedoman keagamaan dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.
54.540.000,-
19. Dakwah dan pembinaan akhlak bangsa dengan kebutuhan anggaran
sebesar Rp. 500.000.000,-
F. Program Peningkatan Silaturrahmi dan Koordinasi antara Umara
Ulama.
1. Lokakarya ulama umara bidang muamalah dengan kebutuhan anggaran
sebesar Rp.650.000.000,-
2. Zikir Muslimat dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 1.200.000.000,-
3. Eksistensi peran ulama dalam pembangunan daerah dengan kebutuhan
anggaran sebesar Rp.1.750.000.000,-.
Dari 48 (empat puluh delapan) kegiatan yang diusulkan dalam rencana
kerja tahun 2017, terdapat 5 (lima) kegiatan baru yang sangat prioritas disamping
kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam tahun sebelumnya. Total
kebutuhan anggaran untuk mendukung program dan kegiatan pada Sekretariat
MPU dalam tahun 2017 adalah sebesar Rp.63.074.800.000,- (Enam puluh tiga
milyar tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).
Disamping kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017,
kegiatan-kegiatan yang dianggap menjadi prioritas dan perlu mendapat perhatian
khusus untuk dilaksanakan pada tahun 2019 dan yang belum terlaksanakan pada
tahun 2017 adalah :
Sekretariat MPU Aceh 18
Rencana Kinerja Tahun 201 9
1. Pengadaan kenderaan dinas pool/operasional dengan kebutuhn anggaran
sebesar Rp.200.000.000,-
2. Kajian kebijakan daerah dengan kebutuhan anggaran sebesar
Rp.561.000.000,-
3. Evaluasi keserasian pelaksanaan pembangunan dengan kebutuhan anggaran
sebesar Rp. 250.000.000,-
4. Kajian pedoman keagamaan dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.
310.000.000,-
5. Dakwah dan pembinaan akhlak bangsa dengan kebutuhan dana sebesar
Rp.351.000.000,-
6. Pelatihan legal drafting bagi anggota MPU dengan kebutuhan anggaran
sebesar Rp. 350.000.000,-
7. Kunjungan muhibbah dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-
8. Sosialisasi Qanun Aceh bidang peran ulama dengan kebutuhan anggaran
sebesar Rp. 350.000.000,-
9. Pembinaan penyelenggaran manasik haji Rp. 100.000.000,-
10. Pembinaan Sistem jaminan produk halal dengan kebutuhan anggaran sebesar
Rp. 1.550.000.000,-
11. Pelaksanaan penataan dan pengawasan produk halal dengan kebutuhan
anggaran sebesar Rp. 3.787.000.000,-
12. Kerjasama sistem jaminan produk halal dengan kebutuhan anggaran sebesar
Rp. 356.200.000,-
13. Peningkatan kapasitas laboratorium halal dengan kebutuhan anggaran sebesar
Rp. 6.642.600.000,-
14. Sosialisasi Sistem jaminan produk halal dengan kebutuhan anggaran sebesar
Rp. 2.164.200.000,-
2.1.2. Capaian Rencana Strategis SKPA.
Sekretariat MPU Aceh 19
Rencana Kinerja Tahun 201 9
Merespon tuntutan perkembangan dan keterbatasan anggaran pada
Sekretariat MPU dari tahun ke tahun, perencanaan strategis Sekretariat MPU
Tahun 2017 s.d 2022 juga telah mengalami perubahan. Restrukturisasi organisasi
dengan penerapan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 yang ditindaklanjuti dengan
Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 134 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat
Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.
Hal ini menyebabkan indikator kinerja dan indikator kegiatan yang disusun
secara tahunan tidak selaras dengan perencanaan jangka menengah. Parameter
kegiatan sulit diukur karena adanya perubahan rencana, program dan kegiatan
yang kemudian muncul pada tahun 2017 dan tidak dapat mengacu lagi kepada
rencana strategis yang disusun sebelumnya.
Walaupun perencanaan jangka menengah Sekretariat MPU telah
mengalami perubahan, akan tetapi tetap dilakukan semata-mata untuk mendukung
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Namun demikian juga untuk capaian
rencana strategis secara umum tetap sesuai dengan target rencana kinerja tahunan.
Dari formulir 2.1 dapat dilihat pada kolom 8 dimana tingkat realisasi Renja
SKPA dapat direalisasikan hampir 100%. Sementara tingkat capaian Renstra
sampai dengan tahun 2017 sebagian besar telah mencapai 80%, bahkan ada
kegiatan yang telah mencapai angka 100%. Terdapat juga kegiatan yang masih
belum memenuhi target dibawah 80%. Hal ini diakibatkan ada kegiatan yang
tidak dapat dilaksanakan seperti telah dibahas di atas, karena rendahnya alokasi
anggaran. Secara lebih mendetail dapat dilihat pada formulir 2.1 dalam lampiran
Renja ini.
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT MPU ACEH
Secara umum analisis kinerja pelayanan Sekretariat MPU Aceh, target
yang ditetapkan dalam kegiatan-kegiatan yang direncanakan secara tahunan
Sekretariat MPU Aceh 20
Rencana Kinerja Tahun 201 9
dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
rencana strategis, telah dilaksanakan secara optimal. Hal ini terlihat dari jumlah
alokasi dana dan realisasi anggaran setiap tahunnya, dapat diserap sesuai target
yang ditetapkan secara penuh.
Sebagai ilustrasi untuk mewujudkan program dan kegiatan tahun
anggaran 2017, Sekretariat MPU Aceh mendapatkan alokasi dana sebesar
Rp.17.207.108.434,- dengan realisasi sebesar Rp.14.853.504.348,- atau 86.32 %,
kekurangan realisasi sebesar Rp. 2.353.604.086,- atau 13.68 %. Adapun uraian
tingkat pencapaian realisasi masing-masing kegiatan sebagai berikut :
a. Belanja Tidak Langsung.
Belanja Tidak Langsung dialokasikan dana sebesar Rp.4.926.518.000,-
dengan realisasi sebesar Rp.4.402.114.865,- atau 89.36% kekurangan
realisasi sebesar Rp.524.403.135,- atau 10.64 %.
b. Belanja Langsung.
Belanja Langsung dialokasikan dana sebesar Rp. 12.280.590.434,- dengan
realisasi sebesar Rp. 10.451.389.483,- atau 85.10% kekurangan realisasi
sebesar Rp.1.829.200.951,- atau ,14.90%.
Belanja Langsung ini terdiri dari Program/Kegiatan :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :
a. Penyediaan jasa surat menyurat dialokasikan anggaran sebesar
Rp.8.118.109,- realisasi sebesar Rp.3.699.150,- atau 45.57%.
Kekurangan realisasi sebesar Rp. 4.418.959,- atau 54.43%.
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dialokasikan
anggaran sebesar Rp.423.250.000,- realisasi sebesar Rp.344.706.784,-
atau 81.44%. Kekurangan realisasi sebesar Rp.78.543.216,- atau
18.56%.
Sekretariat MPU Aceh 21
Rencana Kinerja Tahun 201 9
c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kenderaan dialokasikan
anggaran sebesa Rp.237.502.000,- realisasi sebesar Rp.233.613.840,-
atau 98.36%. Kekurangan sebesar Rp.3.888.160,- atau 1.64%.
d. Penyediaan alat tulis kantor dialokasikan anggaran sebesar
Rp.113.770.500,- realisasi sebesar Rp.99.988.500,- atau 87.89%.
Kekurangan sebesar Rp.13.782.000,- atau 12.11%.
e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dialokasikan anggaran
sebesar Rp.156.580.000,- realisasi sebesar Rp.122.510.000,- atau
78.24%. Kekurangan realisasi sebesar Rp.34.070.000,- atau 21.76%
merupakan sisa kontrak.
f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
dialokasikan anggaran sebesar Rp.24.141.050,- realisasi sebesar
Rp.24.137.400,-. atau 99.98%. Kekurangan realisasi sebesar
Rp.3.650,- atau 0.2%.
g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
dialokasikan anggaran sebesar Rp.46.800.000,- realisasi sebesar
Rp.44.980.000,- atau 96.11%. Kekurangan realisasi sebesar
Rp.1.820.000,- atau 3.89% merupakan sisa kontrak.
h. Penyediaan makanan dan minuman dialokasikan anggaran sebesar
Rp.129.380.000,- realisasi sebesar Rp.89.110.000,- atau 68.87%.
Kekurangan realisasi sebesar Rp.40.270.000,- atau 31.13% karena
adanya efiensi dan sebahagian besar biaya makan dan minum sudah
ditanggulangi pada masing-masing kegiatan.
i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dialokasikan anggaran sebesar
Rp.90.400.000,- realisasi sebesar Rp.88.977.000,- atau 98.43%.
Kekurangan realisasi sebesar Rp.422.739,- atau 1.57%.
j. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dialokasikan
anggaran sebesar Rp.1.314.950.000,- realisasi sebesar
Rp.1.123.761.500,- atau 85.46%. Kekurangan realisasi sebesar
Rp.191.188.500,- atau 14.54% karena sisa honor tenaga ahli.
Sekretariat MPU Aceh 22
Rencana Kinerja Tahun 201 9
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :
a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor, dialokasikan anggaran sebesar
Rp. 78.363.800,- realisasi sebesar Rp. 66.605.000,- atau 84.99%.
Kekurangan realisasi sebesar Rp.11.758.800,- atau 15.01%.
b. Pengadaan peralatan gedung kantor, dialokasikan anggaran sebesar Rp.
262.604.000,- realisasi sebesar Rp. 246.053.900,- atau 93.70%.
Kekurangan realisasi sebesar Rp.16.550.100,- atau 6.3%.
c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, dialokasikan anggaran
sebesar Rp.117.408.475,- realisasi sebesar Rp.73.513.900,- atau
62.61%. Kekurangan realisasi sebesar Rp.43.894.575,- atau 37.39%
merupakan sisa kontrak.
f. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor, dialokasikan
anggaran sebesar Rp.147.850.000,- realisasi sebesar Rp.99.291.040,-
atau 67.16%. Kekurangan realisasi sebesar Rp.48.558.960,- atau
32.84% merupakan sisa kontrak.
g. Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor
direncanakan alokasi anggarannya sebesar Rp.318.110.000,- realisasi
sebesar Rp.63.350.000,- atau 19.91%. Kekurangan realisasi sebesar
Rp.254.760.000,- atau 80.09% merupakan sisa kontrak.
h. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor dialokasikan anggaran
sebesar Rp.360.400.000,- realisasi sebesar Rp.241.070.000,- atau
66.89%. Kekurangan realisasi sebesar Rp.119.330.000,- atau 33.11%
merupakan sisa kontrak.
3. Program Peningkatan Disilpin Aparatur, dengan kegiatan :
a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dialokasikan
anggaran sebesar Rp.181.050.000,- realisasi sebesar Rp.165.000.000,-
atau 91.14%. Kekurangan realisasi sebesar Rp.16.050.000,- atau 8.86%
4. Program Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama, dengan kegiatan :
Sekretariat MPU Aceh 23
Rencana Kinerja Tahun 201 9
a. Musyawarah Daerah MPU, dialokasikan anggaran sebesar Rp.
288.905.000,- realisasi sebesar Rp. 286.505.000,- atau 99.17%.
Kekurangan realisasi sebesar Rp. 2.400.000,- atau 0.83%.
b. Pelaksanaan rapat Badan Otonom, dialokasikan anggaran sebesar
Rp.515.985.000,- realisasi sebesar Rp. 485.430.000,- atau 94.08%.
Kekurangan realisasi sebesar Rp.30.555.000,- atau 5.92%.
c. Sidang Dewan Paripurna Ulama (DPU) dialokasikan anggaran sebesar
Rp.4.260.675.000,- realisasi sebesar Rp.4.042.612.250,- atau 94.88%.
Kekurangan realisasi sebesar Rp.218.062.750,- atau 5.12 %.
c. Rapat koordinasi MPU dialokasikan anggaran sebesar Rp.137.460.000,-
realisasi sebesar Rp.128.246.550,- atau 93.30%. Kekurangan realisasi
sebesar Rp.9.213.450,- atau 6.7% .
e. Muzakarah masalah kegamaan dialokasikan anggaran sebesar
Rp.87.350.000,- realisasi sebesar Rp.66.000.000,- atau 75.56%.
Kekurangan realisasi sebesar Rp.6.997.000,- atau 4.95% karena sisa
kontrak dan adanya penghematan.
f. Penelitian aliran sempalan dialokasikan anggaran sebesar
Rp.306.400.000,- realisasi sebesar Rp. 214.140.000,- atau 69.89%.
Kekurangan realisasi sebesar Rp.92.260.000,- atau 30.11% karena sisa
kontrak dan adanya penghematan.
g. Pembiaan sertifikasi jaminan halal dialokasikan anggaran sebesar
Rp.863.047.500,- realisasi sebesar Rp.836.716.050,- atau 97.18%.
Kekurangan realisasi sebesar Rp.26.331.450,- atau 2.82%, karena sisa
kontrak dan adanya penghematan.
j. Sosialisasi fatwa dan hukum Islam dialokasikan anggaran sebesar
Rp.645.595.000,- realisasi sebesar Rp.257.150.358,- atau 39.83%.
Kekurangan realisasi sebesar Rp.388.444.642,- atau 60.17% karena sisa
kontrak dan adanya penghematan.
Sekretariat MPU Aceh 24
Rencana Kinerja Tahun 201 9
h. Evaluasi keserasihan pelaksanaan pembangunan dialokasikan anggaran
sebesar Rp.120.420.000,- realisasi sebesar Rp.88.165.000,- atau
73.21%. kekurangan realisasi sebesar Rp.32.255.000,- atau 26.79%.
i. Perencanaan pembangunan peran ulama dialokasikan anggaran sebesar
Rp.855.135.000,- realisasi sebesar Rp.773.650.000,- atau 90.47%.
kekurangan realisasi sebesar Rp.81.485.000,- atau 9.53%.
5. Program Koordinasi dan Silahturrahmi Umara - Ulama, dengan kegiatan :
a. Lokakarya Ulama-umara bidang muamalah dialokasikan anggaran
sebesar Rp. 189.940.000,- realisasi sebesar Rp.140.406.000,- atau
74.31%. Kekurangan realisasi sebesar Rp. 49.534.000,- atau 25.69%.
Terdapat beberapa kegiatan yang tidak berlanjut dan rumusan indikator
output dan outcome yang belum sempurna dirumuskan, sehingga bila dilakukan
penghitungan persentase menjadi suatu kendala tersendiri. Secara lebih terperinci
pencapaian kinerja pelayanan SKPA dapat lihat sebagaimana formulir 2.2
terlampir.
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
Menindaklanjuti amanah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 telah
melahirkan sejumlah peraturan menyangkut dengan Majelis Permusyawaratan
Ulama Aceh, terakhir dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh dan ditetapkannya Qanun Nomor 2 Tahun 2009
tentang Majelis Permusyawaratan Ulama.
Untuk mendukung kegiatan Majelis Permusyawaratan Ulama, sebelumnya
juga telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kelembagaan Keistimewaan Aceh
yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2008.
Terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri telah diubah dengan Nomor 95 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah Aceh, dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 134
Sekretariat MPU Aceh 25
Rencana Kinerja Tahun 201 9
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata
Kerja Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.
Dalam pelaksanaannya baik MPU Aceh maupun Sekretariat MPU Aceh
masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan tugas yang harus
menjadi tujuan perbaikan, antara lain :
1. Bagian Umum, meliputi :
a. Masih terkendalanya penanganan masalah kepegawaian, karena masih
kekurangan Pegawai Negeri Sipil sehingga kegiatan harus dilaksanakan
oleh pegawai kontrak;
b. Belum maksimal kegiatan kegiatan yang memerlukan kenderaan roda
empat dan roda dua, hal ini karena masih tidak cukup kenderaan
operasional pada sekretariat MPU Aceh.
2. Bagian Kajian Strategis, Persidangan dan Risalah meliputi :
a. Belum otimal kehadiran semua anggota MPU pada setiap persidangan
karena masih banyak anggota MPU yang merangkap jabatan dengan
jabatan strategis ditempat kerja pokok masing-masing.
b. Masih ada kegiatan penting tapi belum bisa dilaksanakan secara
maksimal, seperti pendangkalan aqidah dan aliran sempalan, Hal ini
disebabkan oleh terbatasnya anggaran yang dialokasikan kepada
Sekretariat MPU.
3. Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, meliputi :
a. Setiap fatwa yang diputuskan MPU belum sepenuhnya dapat
disosialisasi kepada masyarakat, hal ini disebabkan luasnya daerah
Provinsi Aceh sedangkan sumberdaya, sarana dan prasaran yang dimiliki
oleh MPU masih terbatas.
Sekretariat MPU Aceh 26
Rencana Kinerja Tahun 201 9
b. Pengujian kehalalan suatu produk oleh LPPOM MPU Aceh belum dapat
dilaksanakan dengan maksimal kerena belum lengkap alat uji
laboratorium untuk itu yang dipunyai oleh LPPOM.
2.3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPA
Sejalan dengan arah dan kebijakan pembangunan nasional, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Aceh ditetapkan melalui Peraturan Gubernur
Aceh Nomor 26 Tahun 2010 disusun dengan tujuan utamanya adalah mencapai
visi dan misi Pemerintah Aceh. Sesuai arah dan prioritas pembangunan jangka
menengah 2017-2022, kebijakan yang ditetapkan masing-masing Bidang oleh
Pemerintah Aceh adalah sebagai berikut :
a. Kebijakan Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum
1) Menciptakan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa, professional
dan Islami;
2) Menciptakan kinerja aparatur yang baik;
3) Mereview struktur kelembagaan pemerintah daerah sesuai dengan potensi,
kewenangan dan kebutuhan;
4) Pembagian job description yang tepat dan terarah sesuai dengan
kebutuhan;
5) Memanfaatkan sarana dan prasarana kerja yang berdaya guna dan berhasil
guna;
6) Melakukan pengaturan yang tegas tentang batas kewenangan antara
pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
7) Melakukan upaya pro-aktif menfasilitasi penyelesaian masalah tata ruang
dan penataan batas wilayah administrasi bagi kabupaten/kota pemekaran;
8) Melakukan regulasi tentang pendelegasian kewenangan bupati/walikota
kepada camat, imuem mukim dan geuchik;
9) Melakukan pemetaan dan pemberian nama-nama pulau kecil dan terluar;
10) Melakukan toponomi pulau-pulau kecil dan terluar;
Sekretariat MPU Aceh 27
Rencana Kinerja Tahun 201 9
11) Melakukan penetapan batas wilayah administrasi, titik kordinat, dan
penguasaan wilayah secara ekonomi dan sosial budaya;
12) Melakukan pembenahan struktur kelembagaan diklat;
13) Meningkatkan kapasitas SDM tenaga pengajar diklat;
14) Melakukan penyempurnaan materi dan kurikulum diklat;
15) Merevitalisasi baperjakat dalam penempatan dan penjenjangan karir
aparatur;
16) Meningkatkan kualitas SDM;
17) Memberikan reward and punishment secara tepat dan tegas;
18) Terjaminnya kesatuan dan persatuan bangsa dalam kerangka NKRI;
19) Melakukan rekruitment kader politik yang bebas, adil dan islami;
20) Membangun wahana politik yang konstruktif melalui partai lokal;
21) Menciptakan keputusan politik yang memihak kepada kepentingan
masyarakat;
22) Melaksanakan pendidikan politik yang sehat;
23) Memberikan penghargaan terhadap perbedaan pendapat dalam politik;
24) Membangun etika politik melalui rasa saling percaya dan menghargai
(sportifitas) di dalam kelompok masyarakat;
25) Merevitalisasi fungsi partai politik;
26) Memberikan motivasi kepada seluruh partai politik;
27) Melakukan pengkajian yang mendalam terhadap pembangunan hukum
Aceh;
28) Menyusun prioritas, arah, dan orientasi pembangunan hukum Aceh;
29) Melakukan penyusunan Prolega (Program Legislasi Aceh);
30) Mempercepat prakarsa penyusunan materi hukum sesuai dengan amanah
UUPA;
31) Meningkatkan penguatan kapasitas aparat penegak hukum pada setiap
level;
32) Memberikan dukungan sarana dan prasarana hukum;
33) Memberikan bantuan hukum dalam kasus prodeo;
Sekretariat MPU Aceh 28
Rencana Kinerja Tahun 201 9
34) Meningkatkan penyuluhan hukum kepada masyarakat;
35) Melakukan sosialisasi pelbagai macam peraturan perundang-undangan
kepada masyarakat;
36) Melakukan pemetaan/inventarisir kebijakan daerah kabupaten/ kota yang
bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan perundang-
undangan lebih tinggi;
37) Memberi arahan terhadap kebijakan daerah kabupaten/kota yang
bertentangan dengan kepentingan umum dan kepentingan lebih tinggi;
38) Meningkatkan kapasitas aparatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
39) Penyediaan sarana dan prasarana aparatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS).
b. Kebijakan Bidang Ekonomi
1) Penyediaan lapangan kerja dan peluang usaha yang seluas-luasnya kepada
masyarakat;
2) Peningkatan kemampuan dasar masyarakat miskin untuk meningkatkan
pendapatan melalui langkah perbaikan perluasan jaringan kerja serta
informasi pasar;
3) Melibatkan masyarakat miskin dalam keseluruhan proses penanggulangan
kemiskinan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan
evaluasi, bahkan pada proses pengambilan keputusan;
4) Menggerakkan potensi dan keswadayaan masyarakat melalui community
based development;
5) Usulan kegiatan ekonomi mengacu kepada identifikasi dan permasalahan
yang ada dalam masyarakat;
Sekretariat MPU Aceh 29
Rencana Kinerja Tahun 201 9
6) Meningkatkan Kapasitas Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
(UMKMK);
7) Pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan lebih meningkatkan lagi
peranan institusi kemasyarakatan yang ada di lokasi sasaran melalui
penguatan pendampingan;
8) Revitalisasi pertanian dan perikanan yang difokuskan pada pengembangan
komoditi unggulan dan mendorong pengembangan kluster-kluster industri
pengolahan hasil pertanian dan perikanan;
9) Mendorong investor luar daerah untuk melakukan investasi di Aceh;
10) Meningkatkan lalu lintas perdagangan dan ekspor non migas melalui
perluasan jaringan pasar regional, nasional dan internasional;
11) Meningkatkan peran daerah dalam hubungan kerjasama pertumbuhan
ekonomi antara Indonesia, Malasyia dan Thailand (Indonesia, Malasyia
and Thailand Growth Triangle – IMTGT) dan kerjasama internasional
lainnya di bidang ekonomi;
12) Pelayanan satu atap ( one stop service) serta membangun sistim
infrastruktur ekonomi yang handal dan efisien;
13) Meningkatkan dan melindungi aset daerah dan masyarakat dari resiko
bencana;
14) Menginventarisasi dan mengoptimalkan penggunaan aset-aset daerah
secara produktif;
15) Menggali sumber-sumber penerimaan baru yang dapat meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD);
16) Membangun pusat informasi pasar dan akses informasi lainnya terhadap
usaha ekonomi rakyat;
Sekretariat MPU Aceh 30
Rencana Kinerja Tahun 201 9
17) Mendorong dan memfasilitasi kelompok masyarakat untuk bermitra
dengan berbagai lembaga ekonomi lokal, nasional maupun internasional.
c. Kebijakan Bidang Infrastruktur
1) Mengelola penyelenggaraan konservasi sumber daya air demi terjaganya
kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber
daya air;
2) Mengelola penyelenggaraan pendayagunaan sumber daya air demi
terwujudnya pemanfaatan sumber daya air secara berkelanjutan dengan
mengutamakan kebutuhan pokok kehidupan masyarakat secara adil;
3) Mengelola penyelenggaraan pengendalian daya rusak air demi
terwujudnya rasa aman masyarakat terhadap daya rusak air;
4) Mengadakan dan mengelola sistem informasi sumber daya air demi
terwujudnya jaringan informasi sumber daya air yang tersebar dan dapat
diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dalam bidang sumber
daya air;
5) Membuka dan meningkatkan aksesibilitas daerah terpencil/ terisolir,
perbatasan dan kepulauan dengan menyediakan jaringan jalan/jembatan
untuk mendukung kawasan yang berpotensi dan cepat tumbuh;
6) Meningkatkan pelayanan yang terintegrasi dengan standar minimal MST
10 ton pada ruas jalan nasional dan provinsi serta MST 8 ton pada ruas-
ruas jalan strategis;
7) Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan ruas-ruas jalan nasional,
provinsi, dan jalan kabupaten/kota, serta jalan strategis lainnya termasuk
jalan desa;
8) Mewujudkan pembangunan jalan yang menghubungkan Pantai Barat –
Tengah – Pantai Timur untuk menghilangkan disparitas antar wilayah;
9) Membangun prasarana air minum dan sanitasi baik di perkotaan maupun
di pedesan;
10) Melakukan pembinaan tata bangunan dan pemberdayaan jasa konstruksi;
Sekretariat MPU Aceh 31
Rencana Kinerja Tahun 201 9
11) Meningkatkan keterpaduan tata ruang provinsi dengan tata ruang
kabupaten/kota, dengan titik berat pada penanganan kawasan-kawasan
strategis/prioritas dan kawasan lintas kabupaten;
12) Membangun kawasan perbatasan dan terisolir dalam rangka peningkatan
ekonomi masyarakat;
13) Melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana dan sarana transportasi,
pos dan telekomunikasi yang hancur akibat gempa tektonik dan tsunami;
14) Mengembangkan prasarana dan sarana transportasi, pos dan
telekomunikasi;
15) Membangun dan mengembangkan prasarana dan sarana transportasi, pos
dan telekomunikasi di wilayah perbatasan dan terisolir;
16) Mengembangkan sistem transportasi wilayah terpadu, harmonis dan
sinergi serta aparatur yang mandiri;
17) Mengendalikan pencemaran lingkungan melalui pencegahan dan
pengendalian dampak dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam
pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
18) Menyediakan peralatan dan sumber daya aparatur dalam pengendalian
dampak lingkungan dengan memanfaatkan media massa untuk pelayanan
informasi lingkungan hidup kepada masyarakat;
19) Melakukan optimalisasi bentuk dan kinerja institusi pengelolaan
lingkungan serta peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan
dalam pengelolaan lingkungan hidup;
20) Meningkatkan kualitas pelayanan dan administrasi pertanahan serta
penyediaan informasi pertanahan bagi keperluan pembangunan dan
investasi;
21) Melaksanakan penataan dan pengendalian penguasaan, penggunaan,
pemanfaatan dan pemilikan tanah serta pengembangan dan penguatan
lembaga pertanahan;
Sekretariat MPU Aceh 32
Rencana Kinerja Tahun 201 9
22) Menyelesaikan sengketa pertanahan, penyusunan neraca penggunaan
tanah, pemetaan/revisi penatagunaan tanah, konsolidasi tanah, identifikasi
dan penegasan tanah negara serta penertiban administrasi land reform;
23) Melakukan indentifikasi, inventarisasi data dan penyebaran informasi
pembangunan dengan melakukan peningkatan kerjasama pemerintah
daerah dengan organisasi, lembaga pers dan media massa;
24) Meningkatkan sarana dan prasarana penyebarluasan informasi melalui
TVRI dan RRI serta melakukan pengawasan terhadap penyiaran media
informasi swasta;
25) Membangun dan mengembangkan e-Government Pemerintah Aceh guna
meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Aceh
yang berbasis teknologi komunikasi dan informasi dalam rangka
memberikan palayanan informasi kepada publik secara transparan dan
akuntabel;
26) Membangun infrastruktur dan mengembangkan Telematika Daerah dalam
rangka meningkatkan jaringan komunikasi dan informasi untuk akses
informasi baik secara regional, nasional maupun global;
27) Membangun infrastruktur dan mengembangkan Sistem Informasi untuk
mendukung terselenggaranya pemerintahan elektronik (e-
Government) Pemerintah Aceh;
28) Membangun infrastuktur dan mengelola database Dinas/Badan/ Lembaga
Daerah dan bank data Pemerintah Aceh;
29) Melakukan pembinaan sumberdaya aparatur Pemerintah Aceh yang
memiliki pengetahuan dan keahlian dalam mengelola teknologi
komunikasi dan sistem informasi;
30) Melakukan pemberdayaan masyarakat dibidang teknologi komunikasi dan
sistem informasi dalam rangka meningkatkan kemampuan dan
pengetahuan dari seluruh aspek kehidupan masyarakat;
31) Melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
di sektor telekomunikasi;
Sekretariat MPU Aceh 33
Rencana Kinerja Tahun 201 9
32) Melakukan ”moratorium logging” dilanjutkan dengan penataan kembali
sistem pengusahaan hutan tidak hanya kepada pengusaha tapi juga
pengusahaan hutan yang dikelola masyarakat;
33) Melakukan rehabilitasi hutan dan lahan didalam dan diluar kawasan
hutan;
34) Melakukan pengamanan hutan secara intensif melalui pemberantasan
pencurian kayu dan perdagangan kayu illegal serta meningkatkan kualitas
dan kuantitas SDM Polisi Hutan;
35) Mengoptimalkan kelembagaan dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan,
dengan dasar Manajemen Daerah Aliran Sungai (DAS) dan pemantapan
batas kawasan hutan;
36) Meningkatkan peluang eksploitasi pertambangan skala besar, menengah
dan kecil serta membina, mengawasi dan menertibkan usaha
pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan;
37) Meningkatkan keterampilan dalam pengelolaan dan pengembangan di
bidang usaha pertambangan rakyat;
38) Meningkatkan pemahaman masyarakat penambang dan aparatur
pemerintah daerah khususnya dalam aspek peraturan dan perundang-
undangan di bidang pertambangan;
39) Menyediakan data potensi sumber-sumber energi baru sebagai energi
alternatif dan potensi pertambangan;
40) Membangun sarana dan prasana sumber-sumber air bawah tanah yang
memenuhi standar kesehatan di kawasan krisis air;
41) Menetapkan arah kebijakan energi daerah;
42) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap distribusi, kualitas dan harga
BBM;
43) Menyediakan perangkat hukum di bidang energi, mineral, batubara,
panasbumi dan air bawah tanah;
Sekretariat MPU Aceh 34
Rencana Kinerja Tahun 201 9
44) Melakukan penyediaan energi listrik melalui pembangunan pembangkit
baik skala besar maupun kecil terutama untuk pedesaan/kawasan yang
tidak terjangkau jaringan listrik PLN;
45) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kualitas dan harga hasil
industri pertambangan serta pengendalian kualitas dan harga BBM;
46) Membuat perangkat hukum di bidang sumber daya energi/mineral dan air
bawah tanah;
47) Mengembangkan dan meningkatkan promosi dan destinasi wisata serta
usaha pariwisata;
48) Meningkatkan sarana dan prasarana kepariwisataan sumber daya pelaku
wisata dan pembentukan kelompok-kelompok sadar wisata (pokdarwis).
d. Kebijakan Bidang Pendidikan
1) Memperluas akses memperoleh layanan dan perawatan PAUD untuk anak
usia 0-6 tahun melalui pendekatan formal dan non formal dengan
meningkatkan partisipasi masyarakat;
2) Memastikan transisi otomatis dan akses yang merata pendidikan dasar dan
menengah selama 12 tahun dengan menyelenggarakan pendidikan dasar
dan menengah dalam satu atap;
3) Memposisikan kembali program sekolah kejuruan (vokasional) menjadi
pilihan favorit melalui pendekatan yang berdasarkan permintaan pasar
(demand based approach);
4) Memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan pelatihan
keterampilan hidup (lifeskills) berbasis sekolah;
5) Mengintegrasikan konsep pendidikan formal dan non formal kepada
dayah salafiyah dan mendorong ulama dayah untuk memfasilitasi anak-
anak usia sekolah belajar di jalur formal atau non formal;
6) Meningkatkan akses yang merata ke pendidikan tinggi, sejalan dengan itu
dilakukan rasionalisasi dan konsolidasi kemitraan antara PTN dan PTS
baik dalam hal tata kelola (governance) maupun pembiayaan;
Sekretariat MPU Aceh 35
Rencana Kinerja Tahun 201 9
7) Memanfaatkan fasilitas pendidikan secara lebih efektif dan efisien;
8) Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan melalui program
pengembangan kapasitas (capacity building) berupa pendidikan dan
pelatihan-pelatihan serta mendistribusikan tenaga pendidik secara lebih
merata;
9) Meningkatkan akses untuk memperoleh bahan–bahan instruksional dan
input–input lainnya untuk tujuan peningkatan mutu lulusan;
10) Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat, khususnya dunia
usaha, dalam rangka mempersiapkan lulusan yang mandiri, berdaya saing,
dan kompeten;
11) Mempercepat pemanfaatan media Teknologi Komunikasi dan Informasi
(ICT) untuk mendukung pembelajaran dan memperkecil kesenjangan
mutu pendidikan antar daerah;
12) Meningkatkan sarana dan prasarana serta dukungan ketenagaan yang
berkualitas pada sekolah dan dayah unggulan;
13) Memastikan penerapan kurikulum berstandar nasional (sesuai Standar
Nasional Pendidikan) untuk mengantisipasi pesatnya perubahan
lingkungan baik yang berskala nasional, regional, dan global
(internasional);
14) Mengupayakan pembangunan perpustakaan sekolah, dayah, madrasah,
dan perpustakaan umum serta melengkapi koleksi buku dan pelayanan
yang berbasis teknologi informasi;
15) Meningkatkan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, kurikulum,
manajemen, serta akreditasi dayah melalui workshop, lokakarya, dan
pelatihan;
16) Meningkatkan penelitian kependidikan dalam rangka peningkatan mutu,
relevansi dan daya saing;
17) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan,
dan pengawasan kinerja lembaga pendidikan melalui pemberdayaan
Majelis Pendidikan dan Komite Sekolah;
Sekretariat MPU Aceh 36
Rencana Kinerja Tahun 201 9
18) Memperkuat manajemen dan tata kelola (governance) sekolah dengan
manajemen berbasis sekolah, termasuk pengelolaan keuangan yang
akuntabel;
19) Meningkatkan dan memperbaiki sistem dan mekanisme serta standar
pemantauan dan evaluasi kinerja yang berorientasi pada hasil;
20) Meningkatkan upaya pemberantasan kolusi, korupsi dan nepotisme
(KKN) pada institusi-institusi pendidikan melalui sistem pengendalian
internal, pengawasan masyarakat, serta pengawasan fungsional dari
lembaga terkait;
21) Mendorong terciptanya transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan
dengan mewajibkan institusi pendidikan memberikan informasi dan
laporan capaian kinerja secara terbuka kepada publik;
22) Mendorong terbentuknya Kopertis dan Badan Akreditasi pendidikan;
23) Merumuskan dan mendistribusikan standar operasional dan prosedur
pelaksanaan sistem pendidikan berbasis nilai Islami;
24) Mempercepat tersusunnya kurikulum dan bahan ajar yang bernuansa
Islami untuk setiap jenjang pendidikan;
25) Meningkatkan kualitas dan kuantitas guru mata pelajaran agama Islam dan
mendistribusikannya secara merata sampai ke daerah-daerah terpencil;
26) Memprioritaskan pembangunan dan rehabilitasi sarana ibadah, media
pembelajaran yang memadai di setiap sekolah;
27) Menetapkan suatu sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk
menilai kinerja institusi pendidikan dalam penerapan sistem pendidikan
bernuansa Islami;
28) Meningkatkan kemampuan guru mata pelajaran tentang pengintegrasian
wawasan agama ke dalam pembelajaran.
e. Kebijakan Bidang Kesehatan
Sekretariat MPU Aceh 37
Rencana Kinerja Tahun 201 9
1) Pembangunan dan pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dasar,
rujukan dan pelayanan kesehatan khusus;
2) Menerapkan kebijakan, mekanisme pembiayaan kesehatan yang sesuai
dengan kebutuhan masyarakat dan penyediaan pelayanan kesehatan bagi
seluruh masyarakat;
3) Penyediaan dan pengembangan tenaga kesehatan melalui pendidikan dan
pelatihan;
4) Penempatan tenaga kesehatan yang proporsional merata di seluruh
kabupaten/kota;
5) Peningkatan dan pemantapan mutu pelayanan kesehatan dasar dan
rujukan;
6) Pencegahan dan pengendalian penyakit serta kesehatan lingkungan
termasuk kesiap-siagaan terhadap bencana;
7) Peningkatan pelayanan kesehatan ibu, anak, gizi dan lanjut usia (lansia)
serta kesehatan jiwa;
8) Penyediaan mekanisme pelayanan rujukan;
9) Peningkatan promosi kesehatan dan penyediaan sistem informasi
kesehatan berbasis data teknologi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
10) Penelitian dan kajian masalah kesehatan;
11) Desentralisasi dan dekonsentrasi pembiayaan, perencanaan dan fungsi
administrasi di sektor kesehatan;
12) Melakukan koordinasi dan kerjasama lintas sektor, masyarakat, termasuk
lembaga swadaya masyarakat lokal, nasional dan internasional disetiap
upaya pembangunan kesehatan;
13) Membangun fasilitas pendidikan kesehatan dan kedokteran yang
berkualitas dan memadai;
14) Mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik, berkualitas dengan harga
yang terjangkau.
f. Kebijakan Bidang Agama, Sosial dan Budaya.
Sekretariat MPU Aceh 38
Rencana Kinerja Tahun 201 9
1) Meningkatkan pelayanan keagamaan kepada masyarakat secara optimal;
2) Menyediakan sarana dan prasarana keagamaan yang memadai bagi
masyarakat;
3) Meningkatkan pembinaan Imam Mesjid, khatib, Da’i, Guru Pengajian,
Pengelola zakat dan Tahyiz mayat;
4) Meningkatkan kerukunan hidup intern dan antar umat beragama;
Meningkatkan pembinaan dan pelayanan kehidupan antar umat beragama;
5) Mengoptimalkan peran ulama dalam setiap pengambilan kebijakan daerah
dan penyelesaian problem keummatan;
6) Memantapkan hubungan dan koordinasi ulama dan umara;
7) Mensosialisasikan program pemerintah dalam segala aspek
pembangunan;
8) Penguatan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga keagamaan baik
nasional dan internasional;
9) Meningkatkan pembinaan kualitas umat beragama melalui pelatihan dan
pengkaderan ulama terutama bidang rukyah dan hisab bekerjasama
dengan badan islam dunia melalui MPU;
10) Memanfaatkan dan memberdayakan alumni dayah dalam pembangunan
di Provinsi NAD;
11) Penambahan jam belajar agama disekolah umum dan perguruan tinggi;
12) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta kesadaran masyarakat
tentang Syari’at Islam;
13) Peningkatan bimbingan dan pemantapan pemahaman dan pengamalan
ajaran agama;
14) Mempersiapkan Qanun pelaksanaan Syariat Islam;
15) Peningkatan Sosialisasi pelaksanaan Syariat Islam;
16) Meningkatkan kualitas pengetahuan dan pelaksanaan ibadah umat;
17) Peningkatan Kegiatan Syi’ar Islam;
18) Meningkatkan dan membudayakan Syari’at Islam di kalangan umat;
Sekretariat MPU Aceh 39
Rencana Kinerja Tahun 201 9
19) Meningkatkan kemampuan qari dan qariah agar Aceh dapat
mencerminkan daerah pelaksanaan syariat Islam;
20) Melakukan penelitian dan pengamalan terhadap pelaksanaan Syari’at
Islam;
21) Meningkatkan peran Da’i dan Dayah di Wilayah Perbatasan;
22) Meningkatkan pelayanan lembaga masyarakat dan penegakan hukum;
23) Menyediakan tenaga pelaksana dan pengawas dalam pelaksanaan Syari’at
Islam;
24) Mewujudkan dan mengembangkan sistem pelatihan yang representatif
dalam rangka menghasilkan tenaga pelaksana dan pengawas pelaksanaan
Syari’at Islam;
25) Menegakkan supremasi hukum di tengah-tengah masyarakat;
26) Mengoptimalkan fungsi Mahkamah Syar'iyah, Kejaksaan, Kepolisian dan
Kanwil Kehakiman sebagai lembaga yang berkaitan dengan pelaksanaan
Syari’at Islam;
27) Meningkatkan peran Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat dalam
pelaksanaan Syari’at Islam;
28) Mengoptimalkan peran Wilayatul Hisbah dalam pengawasan dan
penyidikan pelanggaran Syari’at Islam;
29) Meningkatkan peran Baital Mal dalam rangka pengelolaan Zakat dan
Harta Agama;
30) Meningkatkan dan memeratakan pelayanan sosial yang lebih adil kepada
PMKS baik sistem panti dan luar panti dan Komunitas Adat Terpencil
(KAT);
31) Meningkatkan profesionalisme pelayanan sosial baik yang dilakukan oleh
pemerintah maupun masyarakat;
32) Memantapkan manajemen pelayanan sosial;
33) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pelayanan sosial;
34) Meningkatkan koordinasi dan kemitraan lintas sektor dan lintas wilayah;
35) Mengidentifikasi sumber-sumber daya sosial;
Sekretariat MPU Aceh 40
Rencana Kinerja Tahun 201 9
36) Memperbaiki dan meyempurnakan data Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
37) Memberdayakan dan Meningkatkan Kesejahteraan Para Penyandang
Cacat dan Komunitas dhu’afa;
38) Mengadakan penelitian tentang kependudukan di Provinsi NAD;
39) Mensosialisasi kehidupan harmonis antar warga masyarakat;
40) Mengembangkan sumberdaya ekonomi masyarakat pesisir dan terpencil;
41) Mengembangkan koperasi pedesaan;
42) Melatih kerajinan tangan bagi yang belum terampil di masyarakat
pedesaan;
43) Meningkatkan peran perempuan dalam proses politik dan jabatan publik;
44) Memantapkan penentuan Quota 30 % dalam legislatif terhadap
perempuan;
45) Memberikan perlindungan hukum terhadap kekerasan dalam rumah
tangga;
46) Meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak
dalam rumah tangga;
47) Memperkuat kelembagaan dan jaringan Pengarusutamaan Gender (PG)
dan anak;
48) Menyediakan data base PG dan anak serta dalam peningkatan
kesejahteraan masyarakat;
49) Pecegahan terjadinya trafiking dan eksploitasi terhadap perempuan dan
anak;
50) Meningkatkan taraf pendidikan dan pelayanan kesehatan untuk
mempertinggi kualitas hidup dan sumber daya kaum perempuan;
51) Meningkatakan partisipasi pemuda dalam pembangunan;
52) Membina potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepoloporan dan
kepemimpinan dalam pembangunan;
53) Memperluas kesempatan pemuda untuk memperoleh pendidikan dan
keterampilan;
Sekretariat MPU Aceh 41
Rencana Kinerja Tahun 201 9
54) Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik,
ekonomi, lingkungan hidup, ketahanan, keamanan serta budaya dan
agama;
55) Melindungi generasi muda dari bahaya penyalahgunaan NAPZA,
minuman keras, penyebaran HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual
lainnya;
56) Mewujudkan keterpaduan program pembinaan kepemudaan;
57) Mengembangkan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya
mewujudkan penataan sistem dan pengembangan olahraga secara terpadu
dan berkelanjutan;
58) Meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat secara luas dan merata
demi kesehatan dan kebugaran jasmani untuk membentuk watak bangsa;
59) Meningkatkan dan memelihara prasarana dan sarana olahraga yang sudah
tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga;
60) Meningkatkan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga
secara sistematis, berjenjang dan berkelanjutan;
61) Membina kewirausahaan melalui kemitraan dalam upaya menggali
potensi ekonomi dengan pengembangan industri olahraga;
62) Mengembangkan sistem penghargaan bagi olahragawan yang berprestasi
dan meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih dan tenaga keolahragaan;
63) Mewujudkan keterpaduan program pembinaan olahraga dan
meningkatkan program pengembangan SDM olahraga;
64) Menambah prasarana dan sarana keolahragaan;
65) Merancang dan melaksanakan program dan kegiatan untuk
pengembangan nilai seni budaya;
66) Mengembangkan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya sebagai upaya
untuk memilah-milah nilai budaya yang kondusif dan serasi dalam
menghadapi tantangan pembangunan bangsa di masa depan;
67) Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan pihak-pihak yang terkait
dalam pengembangan budaya aceh sebagai bagian budaya nasional;
68) Membangun kembali apresiasi masyarakat terhadap budaya, seni, bahasa
dan sastra serta peran lembaga adat Aceh;
Sekretariat MPU Aceh 42
Rencana Kinerja Tahun 201 9
69) Membangun institusi seni daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
70) Mengembangkan pemahaman masyarakat terhadap upaya pelestarian dan
pemeliharaan situs cagar budaya, benda-benda budaya dan pemugaran
benda dan bangunan bersejarah;
71) Memberdayakan dan mengembangkan lembaga adat;Mengadakan
penelitian dan pengkajian terhadap seni dan budaya;
72) Menumbuhkembangkan media massa baik media cetak, elektronik
maupun tradisional.
g. Kebijakan Bidang Penanganan dan Pengurangan Resiko Bencana.
1) Meminimalkan dampak resiko bencana baik jumlah jiwa maupun materi;
2) Meningkatkan koordinasi berbagai pihak yang terkait baik Lembaga
pemerintah, NGO maupun masyarat dalam penanganan bencana;
3) Memenuhi kebutuhan dasar bagi korban pasca bencana;
4) Memfungsikan kembali sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana;
5) Meningkatkan kemampuan dan kewaspadaan masyarakat dan aparatur
pemerintah dalam upaya mengurangi dampak terhadap resiko bencana;
6) Memulihkan kembali fungsi sosial masyarakat pasca bencana;
7) Meningkatkan nilai-nilai kesetiakawanan masyarakat dalam membantu
penanggulangan bencana.
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
MASYARAKAT.
Sesuai dengan Rencana Stategis Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)
Aceh tahun 2017 -2022 telah direncanakan program dan kegiatan yang ditujukan
untuk masyarakat, terutama untuk para ulama, cendikiawan dan tokoh masyarakat,
sebagai berikut :
Sekretariat MPU Aceh 43
Rencana Kinerja Tahun 201 9
1. Pembinaan Badan Otonom MPU
2. Sidang Majelis Paripurna Ulama
3. Pendidikan kader ulama;
4. Rapat Koordinasi MPU;
5. Muzakarah masalah keagamaan;
6. Pengkajian aliran sempalan;
7. Penterjemahan Kitab berbahasa Arab dan penggandaannya;
8. Kajian Kebijakan Daerah;
9. Penerbitan Media MPU;
10. Nadwah/mubahasah ilmiah;
11. Sosialisasi fatwa dan hukum islam;
12. Evaluasi keserasian pelaksanaan pembangunan keagamaan;
13. Perencanaan pembangunan peran ulama;
14. Pelatihan legal drafting bagi anggota MPU
15. Lokakarya Ulama Umara bidang Muamalah;
16. Kunjungan Muhibbah Ulama;
17. Eksistensi peran ulama dalam pembangunan daerah;
18. Sosialisasi Qanun Aceh bidang Peran Ulama;
19. Pembinaan Penyelenggaraan Manasik Haji;
20. Pembinaan sistem jaminan produk halal;
21. Pelaksanaan, Penataan dan Pengawasa Produk Halal
22. Kerjasama Sistem Jaminan Produk Halal
23. Peningkatan Kapasitas Laboratorium Halal
24. Sosialisasi Sertifikasi produk halal.
Dari 24 (dua puluh empat) kegiatan tersebut terdapat 6 (enam) kegiatan yang
baru ditambahkan pada Rencana Stategis Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)
Aceh tahun 2017 -2022 diantaranya Pelatihan Legaldrafting bagi Anggota MPU,
Sosialisasi Qanun Aceh Bidang Peran Ulama, Pelaksanaan, Penataan dan Pengawasa
Sekretariat MPU Aceh 44
Rencana Kinerja Tahun 201 9
Produk Halal, Kerjasama Sistem Jaminan Produk Halal dan Peningkatan Kapasitas
Laboratorium Halal serta Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal.
Sementara kegiatan yang belum pernah dilaksanakan sampai dengan tahun
2017, yaitu kegiatan Sosialisasi sertifikat halal, kajian pedoman keagamaan dan
penyusunan rancangan pedoman keagamaan serta dakwah dan pembinaan akhlak
bangsa. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya belum
maksimal dan harus dilakukan penambahan volumenya adalah kegiatan pendidikan
kader ulama, pengkajian aliran sempalan, muzakarah masalah keagamaan, pembinaan
sertifikasi jaminan halal, sosialisasi fatwa dan hukum islam, dan eksistensi peran
ulama dalam pembangunan daerah.
Sekretariat MPU Aceh 45
Rencana Kinerja Tahun 201 9
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
Kebijakan pembangunan diprioritaskan kepada lima agenda utama
pembangunan nasional tahun 2017-2022, yaitu:
Agenda I : Aceh Seujahtra JKA Plus
Agenda II : Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu)
Agenda III : Aceh Carong
Agenda IV : Aceh Energi
Agenda V : Aceh Meugoe dan Meulaot
Agenda VI : Aceh Troe
Agenda VII : Aceh Kreatif
Agenda VIII : Aceh Kaya
Agenda IX : Aceh Peumulia
Agenda X : Aceh Dame
Agenda XI : Aceh Meuadab
Agenda XII : Aceh Teuga
Agenda XIII : Aceh Green
Agenda XIV : Aceh Seuninya
Agenda XV : Aceh Seumegot
Sejalan dengan kebijakan nasional yang dituangkan pada RPJM tahun
2010-2014, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA)
tahun 2010-2014, juga diarahkan untuk mendukung pencapaian visi, dan misi
Pemerintah Aceh yaitu ” Terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui
pemerintahan yang bersih, adil dan melayani”.
Untuk mewujudkan visi tersebut, telah dijabarkan dalam 10 misi
pembangunan yang meliputi : 1) Reformasi birokrasi menunuju pemerintah yang
Sekretariat MPU Aceh 46
Rencana Kinerja Tahun 201 9
adil, bersih dan melayani 2) Memperkuat pelayanan syariat Islam beserta nilai-
nilai keislaman dan budaya keAcehan dalam kehidupan masyarakat dengan
iktikad akhlussunnah wal jamaah yang bersumber hukum mazhab syafi’iyah
dengan tetap menghormati mazhab yang lain,
3) Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan
MoU Helsingki, 4) Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing
ditingkat nasional dan regional,
5) Mewujudkan akses dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial yang
mudah, berkualitas dan terintegrasi, 6) Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan
pangan, 7) Menyediakan sumber energi listrik yang bersih dan terbarukan 8)
Membangunan dan mengembangkan sentra-sentra produksi, industri dan indsutri
kreatif yang kompetitif, 9) Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip
evidence based planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan, 10)
Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi dan lingkungan
yang berkelanjutan.
Menyikapi tuntutan perubahan dalam segala aspek pelayanan kehidupan
kemasyarakatan, guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Aceh dilaksanakan
melalui prioritas pembangunan secara proporsional yaitu: (1) Reformasi birokrasi
menunuju pemerintah yang adil, bersih dan melayani (2) Memperkuat pelayanan
syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keAcehan dalam kehidupan
masyarakat dengan iktikad akhlussunnah wal jamaah yang bersumber hukum
mazhab syafi’iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain,
(3) Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan
MoU Helsingki, (4) Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing
ditingkat nasional dan regional,
(5) Mewujudkan akses dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial yang
mudah, berkualitas dan terintegrasi, (6) Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan
pangan, (7) Menyediakan sumber energi listrik yang bersih dan terbarukan (8)
Membangunan dan mengembangkan sentra-sentra produksi, industri dan indsutri
Sekretariat MPU Aceh 47
Rencana Kinerja Tahun 201 9
kreatif yang kompetitif, (9) Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip
evidence based planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan, (10)
Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi dan lingkungan
yang berkelanjutan.
Dalam kerangka perwujudkan ketujuh prioritas pembangunan tersebut,
sesuai tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat MPU Aceh menetapkan visi :
Terwujudnya peran ulama dalam pembangunan dan penerapan Syariat Islam
secara kaffah. Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, Sekretariat MPU Aceh
mengemban Misi :
a. Meningkatkan peran MPU dalam memberikan pertimbangan, bimbingan,
nasehat, pendapat dan saran dalam penentuan kebijakan daerah, serta
pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah.
b. Meningkatkan kegiatan penetapan fatwa/hukum syariat islam.
c. Meningkatkan Sumberdaya dan Peran Ulama.
d. Meningkatkan upaya pelaksanaan syariat islam secara kaffah dalam seluruh
aspek kehidupan masyarakat dan mencegah timbulnya kemungkaran.
e. Meningkatkan kegiatan penyuluhan.
Sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah Aceh dalam pengembangan
kapasitas pemerintahan dan penyelenggaraan otonomi daerah yang tertuang
dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA)
Tahun 2017-2012, maka sesuai amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor PER/15/M-PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum
Reformasi Birokrasi, perwujudan kepemerintahan yang baik ditempuh melalui
kebijakan peningkatan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme sumberdaya
Sekretariat MPU Aceh 48
Rencana Kinerja Tahun 201 9
aparatur serta penataan sistem administrasi pemerintahan daerah, dengan strategi
sebagai berikut:
1. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah sesuai dengan
kebutuhan guna mendukung tata kelola kepemerintahan yang baik.
2. Meningkatkan kualitas tata hubungan kerja antar organisasi perangkat daerah
di lingkungan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Peningkataan kapasitas pengelolaan ketatalaksanaan pemerintahan melalui
penataan sistem dan prosedur.
4. Menyusun dan mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Instansi pemerintah.
5. Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja instansi pemerintah melalui
pembinaan aparatur di lingkungan Pemerintah Aceh dan Pemerintah
Kabupaten/Kota.
6. Pengkajian dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota.
7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan pelayanan
publik di lingkungan Pemerintah Aceh dan Kabupaten/ Kota.
8. Pengembangan kapasitas aparatur melalui penerapan sanksi dan penghargaan
sesuai peraturan kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh.
Untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan
kapasitas kelembagaan dan profesionalisme sumber daya aparatur serta penataan
sistem administrasi pemerintahan daerah, Sekretariat MPU Aceh menetapkan
kebijakan sebagai berikut :
Sekretariat MPU Aceh 49
Rencana Kinerja Tahun 201 9
1. Menetapkan fatwa hukum syari'at;
2. Memberikan penyuluhan syari'at kepada masyarakat;
3. Memberikan pertimbangan, bimbingan nasehat dan saran kepada Pemerintah
Daerah dan DPRA dalam menentukan kebijakan daerah dari aspek syari'at;
4. Memantau pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan syari'at.
Kebijakan Nasional reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya
untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem
penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan
(organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya aparatur.
Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem
penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan
berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui. Reformasi birokrasi
dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
(good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis
untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna
dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.
Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi
informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut
birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika
tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang
bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematik, sehingga tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini
merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan
berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat
radikal dan revolusioner.
Sekretariat MPU Aceh 50
Rencana Kinerja Tahun 201 9
3.2 . TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KINERJA SKPA
3.2.1 Tujuan Rencana Kinerja
Penyusunan Rencana Kinerja bertujuan untuk merumuskan kembali
komitmen Sekretariat MPU Aceh dalam melaksanakan program dan kegiatan
demi pencapaian sasaran yang telah dirumuskan dalam Renstra Sekretariat MPU
Aceh Tahun 2017 – 2022, guna menentukan arah dalam penetapan prioritas
program dan kegiatan tahun 2018 yang dapat menjadi acuan dalam penyusunan
dan pengajuan anggaran yang berbasis kinerja.
Adapun tujuan penyusunan Rencana Kinerja adalah untuk menentukan
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai ruang lingkup tugas dan
fungsi dalam rangka mewujudkan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2019.
Dalam kurun waktu 1 s/d 5 tahun, penjabaran/implementasi misi
diarahkan pada pencapaian tujuan tertentu. Adapun tujuan tersebut berupa :
1. Adanya kepastian hukum syari'at terhadap masalah-masalah yang timbul
dalam masyarakat
2. Lahir kebijakan daerah yang tidak menyimpang dari tuntunan ajaran Islam
dalam bidang pemerintahan, kemasyarakatan, pembangunan dan tatanan
ekonomi yang Islami.
3. Berjalannya kebijakan daerah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.
3.2.2 Sasaran Rencana Kinerja
Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Sekretariat MPU Aceh juga
mempunyai beberapa sasaran yang akan dilaksanakan, yaitu :
a. Menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kesadaran masyarakat dalam
melaksanakan syari'at Islam.
Sekretariat MPU Aceh 51
Rencana Kinerja Tahun 201 9
b. Optimalisasi sumber daya dan peranan ulama dalam perumusan kebijakan
daerah.
c. Pemantapan uhkwah islamiyah, wathaniyah, insaniyah, dalam beramar
makruf dan nahi mungkar.
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN
3.3.1 Program
Penjabaran kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, dirumuskan dalam
bentuk program sebagai kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu untuk
mendapatkan hasil guna mencapai tujuan dan sasaran. Program yang akan
dilaksanakan pada tahun 2019 yaitu:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.
5. Program Peningkatan Sumberdaya dan Peran Ulama
6. Program Silaturrahmi Umara - Ulama
7. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Agama, Pelayanan Kehidupan
Beragama dan Peran Ulama
3.3.2 Kegiatan
Sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, program-program tersebut
diatas dijabarkan dalam beberapa kegiatan sebagai tindakan nyata yang dilakukan
pada tahun 2019 dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, yaitu :
1. Penyediaan jasa surat menyurat;
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
Sekretariat MPU Aceh 52
Rencana Kinerja Tahun 201 9
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kenderaan dinas/operasional;
4. Penyediaan alat tulis kantor;
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
8. Penyediaan makanan dan minuman;
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
10. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran;
11. Pengadaan kenderaan dinas/operasional;
12. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
13. Pengadaan peralatan gedung kantor;
14. Pengadaan meubeleur;
15. Pengadaan komputer;
16. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
17. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
18. Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor;
19. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor;
20. Pembinaan Kelembagaan;
21. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;
22. Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur;
23. Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan;
24. Pendidikan dan Pelatihan Teknis;
25. Pembinaan badan otonom MPU;
26. Perencanaan Pembangunan Peran Ulama;
27. Pendidikan Kader Ulama;
28. Pelatihan Legaldrafting bagi anggota MPU;
29. Sosialisasi Qanun Aceh Bidang Peran Ulama;
30. Pembinaan Penyelenggaraan Manasik Haji;
31. Sidang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU);
32. Pengkajian Ajaran/Aliran Sempalan;
Sekretariat MPU Aceh 53
Rencana Kinerja Tahun 201 9
33. Sosialisasi fatwa dan hukum islam;
34. Evaluasi keserasian pelaksanaan pembangunan;
35. Muzakarah Masalah Keagamaan;
36. Lokakarya Ulama-Umara bidang Muamalah;
37. Nadwah/Mubahasah Ilmiah;
38. Eksistensi peran ulama dalam pembangunan daerah;
39. Rapat koordinasi MPU
40. Penterjemahan kitab berbahasa Arab dan penggandaannya;
41. Penerbitan Media MPU;
42. Kunjungan Muhibbah Ulama;
43. Pembinaan Sistem Jaminan Produk Halal;
44. Pelaksanaan, Penataan dan Pengawasan Produk Halal;
45. Kerjasama Sistem Jaminan Produk Halal;
46. Peningkatan Kapasitas Laboratorium Halal;
47. Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal.
Sekretariat MPU Aceh 54
Rencana Kinerja Tahun 201 9
BAB VI
PENUTUP
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Rencana Kinerja
(Renja) Sekretariat MPU Aceh Tahun 2019 merupakan Dokumen Rencana Kinerja
yang diselaraskan dengan Perencanaan Strategis Sekretariat MPU Aceh dalam rangka
pengajuan kebutuhan program, kegiatan dan pengalokasian anggaran Tahun 2019.
Penyusunan rencana kinerja tahunan Sekretariat MPU Aceh disusun
berdasarkan indentifikasi permasalahan yang perlu ditindaklanjuti sesuai tugas pokok
dan fungi Sekretariat MPU Aceh. Dari 47 (Empat puluh tujuh) kegiatan yang
diusulkan dalam rencana kerja tahun 2019, terdap7 (tujuh) kegiatan baru untuk
merespon perkembangan dan penerapan syariat Islam yang kaffah Aceh.
Demikian Rencana Kinerja Tahunan ini dibuat untuk dapat dipedomani dan
dipergunakan seperlunya.
Banda Aceh, 6 Juli 2018
KEPALA SEKRETARIAT
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
Drs. ZULKARKAINI, M.Pd
PEMBINA TK. I
NIP. 19660602 199303 1 006
ND. NO. 875.1/355 TGL. 6 JULI 2018
Sekretariat MPU Aceh 55
TABEL 2.1REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPA DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPA S.D TAHUN 2017
SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
KODE
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)
1 Urusan Wajib 1 03
1 03 03 Keagamaan
1 1 Penyedian Gaji dan Tunjangan 5 Tahun 4 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100 % 1 Tahun 6
1 03 01
1 1 Penyediaan jasa surat menyurat 5 Tahun 4 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100 % 1 Tahun 6
2 2 60 Bulan 48 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 % 12 Bulan 72
3 3 60 Bulan 48 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 % 12 Bulan 72
4 4 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor 5 Tahun 4 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100 % 1 Tahun 5
5 5 Penyediaan alat tulis kantor 5 Tahun 4 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100 % 1 Tahun 5
6 6 60 Bulan 48 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 % 12 Bulan 72
7 7 60 Bulan 48 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 % 12 Bulan 72
8 8 60 Bulan 48 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 % 12 Bulan 72
9 9 Penyediaan makanan dan minuman 60 Bulan 48 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 % 12 Bulan 72
10 10 5 Tahun 4 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100 % 1 Tahun 5
11 11 Penyediaan jasa keamanan kantor 60 Bulan 48 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 % 12 Bulan 72
12 12 5 Tahun 4 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100 % 1 Tahun 5
1 03 02
13 01 Pengadaan tanah
Tersedianya tanah 100 % - % - % - % #DIV/0! % - % -
14 02 Pembangunan gedung kantor 100 % 60 % 20 % 10 % 50 % 10 % 80
15 03 12 unit - unit 3 unit - % - % 3 unit 3
16 04 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 100 % 60 % 20 % 20 % 100 % 20 % 100
17 ;05 Pengadaan peralatan gedung kantor 100 % 60 % 20 % 20 % 100 % 20 % 100
18 06 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur 100 % 60 % 30 % 20 % 67 % 20 % 100
19 07 Pengadaan komputer Tersedianya komputer 100 % 60 % 20 % 15 % 75 % 20 % 95
20 08 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terehabnya gedung kantor
60 Bulan 48 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 % 12 Bulan 72
21 09 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 60 Bulan 48 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 % 12 Bulan 72
22 10 Pembuatan pagar dan pembatas lingkungan kantor 100 % 100 % - % - % #DIV/0! % - % 100
23 11 60 Bulan 48 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 % 12 Bulan 72
24 12 60 Bulan 48 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 % 12 Bulan 72
25 13 60 Bulan 48 Bulan 12 Bulan - Bulan - Bulan 12 Bulan 60
26 14 Rehab sedang/berat rumah gedung kantor 100 % 50 % 20 % 20 % 100 % 20 % 90
27 15 Penunjang dan Pembinaan kelembagaan Terbinanya Kelembagaan
1 03 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
28 01Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas 595 Stel 166 Stel 238 Stel 47 Stel 20 % 119 Stel 332
1 03 04
-
29 1
Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur
30 2Penyelenggaraan Kegiatan Keagmaan
31 3
Pendidikan dan Pelatihan Teknis
1 03 04 -
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/
KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD)
TAHUN 2012-2017
REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN
KELUARAN KEGIATAN S.D TAHUN 2016
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017
TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2018)
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S.D TAHUN BERJALAN
TARGET RENJA SKPD TAHUN 2017
REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2017
TINGKAT REALISASI (%)
REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN S.D TAHUN BERJALAN (TAHUN
2018)
Keistimewaan dan Kekhususan Aceh
Terlaksananya pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Lancarnya penyebaran surat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Efektif pelayanan terhadap isntansi dan masyarakat
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kenderaan dinas/ operasional
Terpeliharanya kenderaan dinas
Terwujudnya Kebersihan Kantor
Tersedianya alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaaan
Tersedianya bahan cetakan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Adanya penerangan tempat kerja
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan informasi
Tersdianya makanan dan minuman aparatur
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya perjalanan dinas
Terlaksananya keamanan kantor
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
Lancarnya pelayanan administrasi kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terbangunnya gedung kantor
Pengadaan kenderaan dinas/operasional roda 2 dan 4
Tersedianya kenderaan roda 2 dan 4
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan gedung kantor
Terbangunnya pagar dan pembatas lingkungan kantor
Pemeliharaan taman, tempat parkir dan halaman kantor
Terpeliharanya taman, tempat parkir dan haaman kantor
Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik dan telepon Terpeliharanya jaringan listrik kantor
Pemeliharaan rutin/berkala dokumen dan buku bacaan kantor
Terpeliharanya dokumen dan buku bacaan kantor
Terehabnya mess, gedung serbaguna,gedung lab dan gedung arsip
Program Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Aparatur
Terwujudnya peningkatan kualitas dan sumber daya aparatur
Terlaksananya Kegiatan Keagamaan
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Teknis
Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
KODE
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/
KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD)
TAHUN 2012-2017
REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN
KELUARAN KEGIATAN S.D TAHUN 2016
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017
TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2018)
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S.D TAHUN BERJALAN
TARGET RENJA SKPD TAHUN 2017
REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2017
TINGKAT REALISASI (%)
REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN S.D TAHUN BERJALAN (TAHUN
2018)
32 01
1 03 22
33 01 Musyawarah Ulama Daerah 47 Org - % 47 % 47 % 100 % - Org 47
34 01 Pembinaan Badan Otonomi MPU 100 % 60 % 20 % 10 % 50 % 20 % 90
35 02 Sidang Majelis Paripurna Ulama Terlaksananya sidang MPU
65 Sidang 36 Sidang 6 Sidang 6 Sidang 100 % 6 Sidang 48
36 03 Pendidikan kader ulama 590 Org 343 Org 25 Org 25 Org 100 Org 200 Org 568
37 05 Rapat koordinasi MPU 100 % 60 % 20 % 20 % 100 % 20 % 100
38 01 Muzakarah masalah keagamaan 10 Kali 8 Kali 1 Kali 1 Kali 100 % 2 Kali 11
39 03 Pengkajian aliran sempalan 100 % 60 % 20 % 20 % 100 % 20 % 100
40 06 10 Kitab 4 kitab - Kitab - Kitab - % 2 Kitab 6
41 07 Kajian kebijakan daerah 100 % - % 3 % - % - % 3 % 3
42 08 Penerbitan media MPU 100 % 60 % 20 % 10 % 50 % 20 % 90
43 03 Nadwah/mubahasah ilmiah 100 % 40 % 20 % - % - % 20 % 60
44 04 Sosialisasi fatwa dan hukum Islam 100 % 60 % 20 % 20 % 100 % 20 % 100
45 05 100 % 60 % 20 % 20 % 100 % 20 % 100
46 02 Perencanaan pembangunan peran ulama 100 % 60 % 20 % 15 % 75 % 20 % 95
47 10 Kajian pedoman keagamaan 100 % - % - % - % #DIV/0! % - % -
48 12 Dakwah dan pembinaan akhlak bangsa 100 % - % - % - % #DIV/0! % - % -
49 04 Pelatihan Legal drafing bagi Anggota MPU Terlatihnya Anggota MPU 100 % - % - % - % #DIV/0! % - % -
1 03 29Program Silaturrahmi Umara dan Ulama
50
02
Lokakarya ulama-umara bidang muamalah 10 Kali 3 Kali 1 Kali 1 Kali 100 % 1 Kali 5
51 09 Kunjungan muhibbah ulama 5 kali - kali - kali - kali #DIV/0! % - kali -
52 04 Eksistensi peran ulama dalam pembangunan daerah 100 % 60 % 20 % 20 % 100 % 20 % 100
53 05 Sosialisasi Qanun Aceh Bidang Peran Ulama 100 % %
54 06 Pembinaan Penyelenggaraan Manasik Haji 100 % 40 % 20 % - % - % - % 40
1 03
55 01 Pembinaan sistem jaminan produk halal 300 Produk 154 Produk 100 Produk 127 Produk 127 % 100 Produk 381
56 02 300 Produk 154 Produk 100 Produk 127 Produk 127 % 100 Produk 381
57 03 Kerjasama Sistem Jaminan Produk Halal - - - - - - -
58 04 Peningkatan Kapasitas Laboratorium Halal - - - - - - -
59 05 Sosialisasi sertifikasi produk halal - - - - - - -
Banda Aceh, 6 Juli 2018 KEPALA SEKRETARIAT
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
Drs. Zulkarnaini, M.Pd
Pembina TK. I
NIP. 19660602 199303 1 006
ND. NO. 875.1/335 TGL. 6 JULI 2018
Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan ihktisar Realisasi Kinerja SKPD
Adanya Laporan capaian Kinerja dan ihktisar Realisasi Kinerja SKPD
Program Peningkatan Peran dan Sumberdaya Ulama dalam Pembangunan
Terpilihnya Anggota MPU Untuk Periode lima tahun yang Akan datang
Terlaksananya rapat kerja Badan Otonom MPU
Terlaksananya Pendidikan Kader Ulama
Terlaksananya rapat koordinasi MPU dan rapat kerja Sekretariat MPU
Terlaksananya muzakarah keagamaan
Terdatanya aliran sesat dan pendangkalan aqidah
Penterjemahan kitab berbahasa Arab dan penggandaannya
Tersedianya terjamahan Kitab Arab dalam bahasa Indonesia
Terkajinya kebijakan daerah
Terlasananya penerbitan buletin MPU
Terlaksananya Nadwah/ mubahasah ilmiah
Tersosialisasinya fatwa dan hukum syariah
Evaluasi keserasian pelaksanaan pembangunan keagamaan
Terevaluasinya keserasian pelaksanaan pembangunan keagamaan
Terlaksananya pening- katan pembangunan peran ulama
Terkajinya pedoman keagamaan
Terlaksananya dan pembinaan akhlak bangsa
Terlaksananya lokakarya Ulama - Umara bidang muamalah
Terlasananya kunjungan muhibah ulama
Terlaksananya eksistensi peran ulama dalam pembangunan
Tersosialisasi Qanun Aceh Bidang Agama
Terlaksananya Manasik Haji
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Agama, Pelayanan Kehidupan Beragama dan Peran Ulama
Terbinanya sistem jaminan produk halal
Pelaksanaan, Penataan dan Pengawasan Produk Halal
Adanya Audit Penataan dan Pengawasan Produk Halal
Adanya Singkronisasi Program dan Kinerja
Adanya Alat dan Bahan Pendukung Lab Halal
Terlasananya sosialisasi sertifikasi produk halal
TABEL 2.1REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPA DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPA S.D TAHUN 2017
SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
10=(5+7+9) 11=(10/4*100)
Tahun 120 %
Tahun 120 %
Bulan 120 %
Bulan 120 %
Tahun 100 %
Tahun 100 %
Bulan 120 %
Bulan 120 %
Bulan 120 %
Bulan 120 %
Tahun 100 %
Bulan 120 %
Tahun 100 %
% - %
% 80 %
% 25 %
% 100 %
% 100 %
% 100 %
% 95 %
% 120 %
% 120 %
% 100 %
% 120 %
Bulan 120 %
Bulan 100 %
% 90 %
Stel 56 %
% #DIV/0! %
% #DIV/0! %
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S.D TAHUN BERJALAN
REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN S.D TAHUN BERJALAN (TAHUN
2018)
TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET
RENSTRA (%)
10=(5+7+9) 11=(10/4*100)
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S.D TAHUN BERJALAN
REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN S.D TAHUN BERJALAN (TAHUN
2018)
TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET
RENSTRA (%)
% 100 %
% 90 %
Sidang 74 %
Org 96 %
% 100 %
Kali 110 %
% 100 %
% 60 %
% 3 %
% 90 %
% 60 %
% 100 %
% 100 %
% 95 %
% - %
% - %
% - %
Kali 50 %
% - %
% 100 %
% 40 %
Produk 127 %
Produk 127 %
%
%
%
Banda Aceh, 6 Juli 2018 KEPALA SEKRETARIAT
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
Drs. Zulkarnaini, M.Pd
Pembina TK. I
NIP. 19660602 199303 1 006
ND. NO. 875.1/335 TGL. 6 JULI 2018
Page 1
TABEL 2.2PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD
PROVINSI ACEH
SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
No. Indikator IKK
Target Renstra SKPD Realisasi
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2016 Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun
2 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun
3 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun
5 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun
6 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun
7 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun
8 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun
SPM/Standar Nasional
Persentase lancarnya penyebaran surat
Jumlah surat masuk dan keluar
Persentase tesedianya sarana komunikai, air bersih dan energi listrik untuk adm perkantoran
Frekwensi pemakaian listrik, telepon dan air
Persentase terpeliharanya kenderaan dinas
Jumlah kenderaan yang mendapat pemeliharaan
kebersihan dan kenyamanan kantor
Persentase tersedianya alat tulis kantor
Jumlah atk yang dipergunakan
Persentase tersedianya bahan cetakan
Jumlah bahan cetakan yang digunakan
Persentase adanya penerangan tempat kerja
Jumlah penerangan yang terpakai
Persentase tersedianya bahan bacaan dan informasi
Jumlah bahan bacaan yang dibaca
Page 2
No. Indikator IKK
Target Renstra SKPD Realisasi
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2016 Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
SPM/Standar Nasional
9 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun
10 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun
11 Penyediaan jasa keamanan kantor Tingkat Keamanan kantor
1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun
12 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun
B PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
13 Persentase tersedianya tanah Luas lahan yang tersedia
100% 0% 0%
14 50% 50% 10% 10%
15Jumlah kenderaan yang tersedia
50% 50% 0% 0%
16 20% 20% 20% 20% 20% 0% 20%
17Jumlah peralatan yang tersedia
20% 20% 20% 20% 20% 0% 20%
18 Persentase tersedianya mebeleur Jumlah mebeleur yang tersedia
20% 20% 20% 20% 20% 0% 0%
19 Persentase tersedianya komputer Jumlah komputer yang tersedia
20% 20% 20% 20% 20% 0% 0%
Persentase tersedianya makanan dan minuman aparatur
Jumlah PNS dan tamu yang diberi makanan dan minuman
Persentase terlaksananya perjalanan dinas
Jumlah Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas
Persentase lancarnya pelayanan administrasi kantor
Jumlah PNS/Non PNS yang
mendapat honor
Persentase terbangunnya gedung kantor
terbangunnya ruang makan dan
rumah dinas
Persentase tersedianya kenderaan roda 2 dan 4
Persentase tersedianya perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor
yang tersedia
Persentase tersedianya peralatan gedung kantor
Page 3
No. Indikator IKK
Target Renstra SKPD Realisasi
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2016 Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
SPM/Standar Nasional
20Jumlah gedung kantor yang terehab
20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
21 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
22 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 10% 10%
23 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
24 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
25 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
C Program Peningkatan Displin Aparatur
26 119 Stel 119 Stel 119 Stel 119 Stel 119 Stel 47 Stel 47 Stel
D Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
27 90% 90% 90% 90% 90% 0% 0%
28 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
Persentase terehabnya gedung kantor
Persentase terpeliharanya peralatan kantor
Jumlah peralatan kantor yang
terpelihara
Persentase Terpeliharanya taman, tempat parkir dan halaman kantor
Taman, Pagar, tempat Parkir dan
Halaman kantor yang terpelihara
Persentase terpeliharanya jaringan listrik dan telepon
jaringan listrik dan telepon yang terpelihara
Persentase terpeliharanya dokumen dan buku bacaan kantor
dokumen dan buku bacaan yang
terpelihara
Persentase terehabnya mess, gedung lab halal, serbaguna dan arsip
Luas gedung mess, serbaguna, lab
halal dan arsip yang terehab
Persentase tersedianya pakaian dinas
Jumlah Pegawai yang mendapat
pakaian dinas
Peningkatan Kualitas mental dan fisik aparatur
persentase peningkatan kualitas
mental dan fisik aparatur
Peningkatan pemahaman keagamaan aparatur
Persetase Peningkatan pemahaman
keagamaan aparatur
Page 4
No. Indikator IKK
Target Renstra SKPD Realisasi
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2016 Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
SPM/Standar Nasional
29 85% 85% 85% 85% 85% 0% 0%
E
30 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 0% 0%
F
31 Persentase Musyawarah Ulama 0% 0% 0% 0% 47 Org 0% 47 Org
32 4 keg 4 keg 4 keg 4 keg 4 keg 4 keg 4 keg
33 10 Sidang 10 Sidang 10 Sidang 10 Sidang 10 Sidang 7 Sidang 6 Sidang
34 200 Org 200 Org 200 Org 200 Org 200 Org 0% 25 Orang
35 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali
36 2 Tema 2 Tema 2 Tema 2 Tema 2 Tema 2 Tema 1 Tema
Peningkatan kuaslitas sumberdaya aparatur
Persentase Peningkatan kuaslitas
sumberdaya aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya Capaian Kinerja dan
Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD
Program Peningkatan Peran da Sumberdaya Ulama Dalam Pembangunan Aceh
Terpilihnya Pimpinan dan anggota
MPU
Persentase terlaksananya rapat badan otonom
Jumlah rapat kerja dan pembekalan
anggota Badan Otonom
Persentase terlaksananya sidang MPU
Jumlah fatwa dan taushiah yang
ditetapkan
Persentase terlaksananya pendidikan kader ulama
Jumlah peserta kader ulama yang
dididik
Persentase terlaksananya rapat koordinator MPU dan rapat kerja Sekretariat MPU
Jumlah hasil rapat yang diputuskan
pada rapat koordinasi dan rapat kerja
Persentase terlaksananya Muzakarah keagamaan
Jumlah permaslahan keagamaan
yang dikaji
Page 5
No. Indikator IKK
Target Renstra SKPD Realisasi
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2016 Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
SPM/Standar Nasional
37 4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali
38 2 Kitab 2 Kitab 2 Kitab 2 Kitab 2 Kitab 0% 0%
39Jumlah kebijakan daerah yang dikaji
3 Kajian 3 Kajian 3 Kajian 3 Kajian 3 Kajian 0% 0%
40Jumlah buletin yang diterbitkan
1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
41 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 0% 0%
42 4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 0% 1 Kali
43 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
44 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
45 2 Tema 2 Tema 2 Tema 2 Tema 2 Tema 0% 0%
Persentase terdatanya aliran sempalan
Jumlah aliran sempalan dilakukan
pengkajian
Persentase tersedianya terjamahan Kitab Arab dalam bahasa Indonesia
Jumlah kitab bahasa Arab yang diterjemahkan
Persentase terkajinya kebijakan daerah
Persentasenya terbitnya media MPU
Persentase terlaksananya Nadwah/mubahasah ilmiah
Jumlah kajian ilmiah keagamaan yang
dibahas
Persentase terlaksananya sosialisasi fatwa dan hukum syariah
Jumlah peserta yang mendapat
sosialisasi fatwa MPU
Persentase terevaluasinya keserasian pelaksanaan pembangunan keagamaan
Jumlah monitoring dan evaluasi
pelaksanaan pembangunan
keagamaan
Persentase terlaksananya peningkatan pembangunan peran ulama
Frekwensi peningkatan peran ulama
dalam pembangunan
Persentase terlaksananya kajian pedoman keagamaan
Jumlah pedoman keagamaan yang dikaji
Page 6
No. Indikator IKK
Target Renstra SKPD Realisasi
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2016 Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
SPM/Standar Nasional
46 150 Org 150 Org 150 Org 150 Org 150 Org 0% 0%
47
Terlatihnya Anggota MPU
2 Akt 2 Akt 2 Akt 2 Akt 2 Akt 0% 1 akt
G Program Silaturrahmi Antara Umara dan Ulama
48 2 Tema 2 Tema 2 Tema 2 Tema 2 Tema 0% 1 Tema
49 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 0% 0%
50 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 0% 1 Kali
51 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 0% 0%
52
Terlaksananya Manasik Haji
1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 0% 0%
H
Persentase terlaksananya dakwah dan pembinaan ahklak bangsa
Jumlah anak bangsa yang mendapat dakwah dan pembinaan ahklak
Persentase terlaksananya Pelatihan Legaldrafing bagi Anggota MPU
Terlaksananya lokakarya Ulama - Umara bidang muamalah
Jumlah permasalahan bidang
muamalah yang dibahas
Terlaksananya kunjungan Muhibbah ulama
terlaksananya kunjungan muhibbah
ulama
Persentase terlaksananya eksistensi peran ulama dalam pembangunan daerah
Jumlah peserta yang mengikuti eksistensi peran ulama dalam pembangunan daerah
Persentase terlaksananya Sosialisasi Qanun Aceh Bidang Peran Ulama
Tersosialisasinya Qanun Aceh Bidang Agama
Persentase terlaksananya Pembinaan Manasik Haji
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Agama, Pelayanan Kehidupan Beragama dan Peran Ulama
Page 7
No. Indikator IKK
Target Renstra SKPD Realisasi
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2016 Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
SPM/Standar Nasional
53 350 produsen 350 produsen 350 produsen 350 produsen 350 produsen 60 produsen 127 produsen
54 350 produsen 350 produsen 350 produsen 350 produsen 350 produsen 60 produsen 60 produsen
55
Kesesuaian Hasil dan Kinerja
1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
56
Optimalnya Peralatan Lab
20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
57 3 Akt / 120 org 3 Akt / 120 org 3 Akt / 120 org 3 Akt / 120 org 3 Akt / 120 org 0% 6 kali
Banda Aceh, 6 Juli 2018
KEPALA SEKRETARIAT
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
Drs. Zulkarnaini, M.Pd
Pembina TK. I NIP. 19660602 199303 1 006
ND. NO. 875.1/335 TGL. 6 JULI 2018
Peningkatan pemahaman sistem jaminan produk halal
Jumlah produsen yang memahami produk halal
Pelaksanaan Penataan dan Pengawasan Produk Halal
Peningkatan Jumlah Produsen yang
Mendapatkan Sertifikat Halal
Kerjasama Sistem Jaminan Produk Halal
Peningkatan Kapasitas Laboratorium Halal
Persentase terlaksananya sosialisasi sertifikasi produk halal
Jumlah peserta yang mendapat
sosialisasi sertifikasi jaminan halal
Page 8
TABEL 2.2PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD
PROVINSI ACEH
Proyeksi
Tahun 2018 Tahun 2019
12 13 14
1 tahun 1 tahun
1 tahun 1 tahun
1 Tahun 1 Tahun
1 tahun 1 tahun
1 tahun 1 tahun
1 tahun 1 tahun
1 tahun 1 tahun
1 tahun 1 tahun
Catatan Analisis
Page 9
Proyeksi
Tahun 2018 Tahun 2019
12 13 14
Catatan Analisis
1 tahun 1 tahun
1 tahun 1 tahun
1 tahun 1 tahun
1 tahun 1 tahun
0% 100%
0% 50%
0% 50%
20% 20%
20% 20%
20% 20%
20% 20%
Page 10
Proyeksi
Tahun 2018 Tahun 2019
12 13 14
Catatan Analisis
30% 20%
20% 20%
20% 20%
1 Tahun 1 Tahun
1 Tahun 1 Tahun
20% 20%
161stel 47 Stel
0% 90%
90% 90%
Page 11
Proyeksi
Tahun 2018 Tahun 2019
12 13 14
Catatan Analisis
85% 85%
0% 1 Tahun
0% 0%
4 keg 4 keg
6 Sidang 10 Sidang
278 Org 200 Org
2 Kali 2 Kali
2 Tema 2 Tema
Page 12
Proyeksi
Tahun 2018 Tahun 2019
12 13 14
Catatan Analisis
4 Kali 4 Kali
2 Kitab 2 Kitab
0% 3 Kajian
1 Tahun 1 Tahun
1 Kali 2 Kali
2 Keg 4 Kali
1 Tahun 1 Tahun
1 Tahun 1 Tahun
0% 2 Tema
Page 13
Proyeksi
Tahun 2018 Tahun 2019
12 13 14
Catatan Analisis
0% 150 Org
0% 2 Akt
1 Tema 2 Tema
0% 0%
1 Kali 3 Kali
0% 2 Kali
0% 1 Kali
Page 14
Proyeksi
Tahun 2018 Tahun 2019
12 13 14
Catatan Analisis
100 Produsen 350 Produsen
100 Produsen 350 Produsen
1 Tahun 1 Tahun
20% 20%
0% 3 Akt / 120 org
Banda Aceh, 6 Juli 2018
KEPALA SEKRETARIAT
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
Drs. Zulkarnaini, M.Pd
Pembina TK. I NIP. 19660602 199303 1 006
ND. NO. 875.1/335 TGL. 6 JULI 2018
TABEL 2.5
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH TAHUN 2019
SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
NO. PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA SASARAN/VOLUME CATATAN
1 2 3 4 5 6 7
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2,684,370,194
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Provinsi Input : - Dana Rupiah 11,500,000 Output : - Kelancaran penyebaran surat 100%
Outcome : : Tercapainya komunikasi dan informasi
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Provinsi Input : - Dana Rupiah 465,000,194Output : - Efektif pelayanan terhadap instansi dan masyarakat 100%
Outcome : : Peningkatan kenyamanan kerja
3 Provinsi Input : - Dana Rupiah 260,000,000 Output : - Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas 100%
Outcome : : Lancarnya operasional kegiatan kantor
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor Provinsi Input : - Dana Rupiah - Output : - Terlaksananya Kebersiahan Kantor 100%
Outcome : : Adanya Kenayamanan Kantor
5 Penyediaan alat tulis kantor Provinsi Input : - Dana Rupiah 110,000,000 Output : - Jumlah alat tulis kantor 1 tahun 100%
Outcome : : Lancarnya administrasi kantor
6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Provinsi Input : - Dana Rupiah 143,000,000 Output : - Tersedianya bahan cetakan 100%
Outcome : : Adanya bahan cetakan
7 Provinsi Input : - Dana Rupiah 26,500,000 Output : - Adanya penerangan tempat kerja 100%
Outcome : : Terciptanya kenyamanan kantor
8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Provinsi Input : - Dana Rupiah 51,000,000 Output : - Adanya bacaan/informasi 100%
Outcome : : Meningkatnya wawasan/ pengetahuan
9 Penyediaan makanan dan minuman Provinsi Input : - Dana Rupiah 142,000,000 Output : - Efektifitas kinerja aparatur meningkat 100%
Outcome : : Adanya peningkatan sumber daya aparatur
10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Provinsi Input : - Dana Rupiah 152,000,000 Output : - Terlaksananya perjalanan dinas 100%
Outcome : : Peningkatan wawasan dan kinerja
11 Penyediaan jasa keamanan kantor Provinsi Input : - Dana Rupiah - Output : - Terlaksananya Keamanan Kantor 100%
Outcome : : Mewujudkan rasa keamanan dan kenyamanan kantor
12 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Provinsi Input : - Dana Rupiah 1,323,370,000 Output : - Mewujudkan Pelayanan Adm perkantoran yang Baik 100%
Outcome : : Meningkatnya Pelayanan Adm perkantoran yang Baik
1,688,500,000
1 Pengadaan Tanah Provinsi Input : - Dana Rupiah - Output : - Terlaksananya Pengadaan Tanah 100%
Outcome : : Tersedianya Lahan
2 Pembangunan gedung kantor Provinsi Input : - Dana Rupiah - Output : - Terbangunnya gedung komisi dan ruang makan 100%
Outcome : : Peningkatan kenyamanan kerja
3 Pengadaan kenderaan dinas/ operasional Provinsi Input : - Dana Rupiah 200,000,000 Output : - Jumlah kenderaan roda 4 bertambah 100%
Outcome : : Peningkatan kinerja 100%
4 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Provinsi Input : - Dana Rupiah 110,000,000 Output : - Jumlah perlengkapan kantor bertambah 100%
Outcome : : Peningkatan fasilitas kerja kantor 100%
5 Pengadaan peralatan gedung kantor Provinsi Input : - Dana Rupiah 375,500,000 Output : - Jumlah perlalatan kantor bertambah 100%
Outcome : : Peningkatan produktivitas kerja 100%
6 Pengadaan mebeleur Provinsi Input : - Dana Rupiah 100,000,000 Output : - Jumlah mebeleur bertambah 100%
Outcome : : Peningkatan kenyamanan kerja 100%
7 Pengadaan komputer Provinsi Input : - Dana Rupiah 100,000,000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
NO. PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA SASARAN/VOLUME CATATAN
1 2 3 4 5 6 7Output : - Jumlah komputer bertambah 100%
Outcome : : Peningkatan fasilitas kerja 100%
8 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Provinsi Input : - Dana Rupiah 151,000,000 Output : - Terehabnya gedung kantor 100%
Outcome : : Peningkatan kenyamanan kerja 100%
9 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Provinsi Input : - Dana Rupiah 151,000,000 Output : - Terpeliharanya peralatan kantor 100%
Outcome : : Peningkatan kenyamanan kerja 100%
10 Provinsi Input : - Dana Rupiah - Output : - Terbangunnya pagar dilingkungan kantor 100%
Outcome : : Peningkatan keamanan lingkungan kantor 100%
11 Provinsi Input : - Dana Rupiah 151,000,000 Output : - Terpeliharanya taman, tempat parkir dan halaman kantor 100%
Outcome : : Peningkatan kenyamanan lingkungan kantor 100%
12 Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik dan telepon Provinsi Input : - Dana Rupiah - Output : - Terpeliharanya jaringan listrik dan telepon 100%
Outcome : : Peningkatan kenyamanan kerja 100%
13 Pemeliharaan rutin/berkala dokumen dan buku bacaan kantor Provinsi Input : - Dana Rupiah - Output : - Terpeliharanya dokumen dan buku bacaan kantor 100%
Outcome : : Peningkatan pelayanan informasi 100%
14 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Provinsi Input : - Dana Rupiah 250,000,000 Output : - Terehabnya mess, gedung serba guna dan lab halal 100%
Outcome : : Peningkatan kenyamanan kerja 100%
15 Penunjang dan pembinaan kelembagaan Provinsi Input : - Dana Rupiah 100,000,000 Output : - 100%
Outcome : : Terbinanya aparatur dan kelembagaan 100%
Program Peningkatan Displin Aparatur 203,500,000
1 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya Provinsi Input : - Dana Rupiah 203,500,000 Output : - Tersedianya pakaian dinas 100%
Outcome : : Terpenuhinya kebutuhan pakaian seragam
Program Peningkatan kapasitas Sumberdaya Aparatur 440,000,000
1 Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur Provinsi Input : - Dana Rupiah 170,000,000 Output : - Terlaksannya Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur 100%
Outcome : : Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur
2 Penyelenggaraan Kegiatan Keagmaan Provinsi Input : - Dana Rupiah 120,000,000 Output : - Terlaksananya Kegiatan Keagamaan 100%
Outcome : :
3 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Provinsi Input : - Dana Rupiah 150,000,000 Output : - Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Teknis 100%
Outcome : : Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumber daya Aparatur
13,647,110,806
1 Pelaksanaan rapat Badan Otonom Provinsi Input : - Dana Rupiah 524,470,000 Output : - Terlaksananya rapat kerja badan otonom 100%
Outcome : : Meningkatnya Skil dan Kemampuan Badan Otonom
2 Sidang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Input : - Dana Rupiah 4,435,080,000 Output : - Terlaksananya sidang MPU 6 fatwa
Outcome : : Lahirnya Fatwa dan Tausiyah
3 Pendidikan kader ulama Provinsi Input : - Dana Rupiah 5,905,970,518 Output : - Terlaksananya pen didikan kader ulama 5 akt
Outcome : : Peningkatan kompetensi kader ulama
4 Rapat Koordinasi MPU Provinsi Input : - Dana Rupiah 166,166,000 Output : - Terselenggaranya rakor MPU 2 kali
Outcome : : Koordinasi dan Konsolidasi Antara MPU Aceh dan Kab/Kota
5 Muzakarah masalah keagamaan Provinsi Input : - Dana Rupiah 500,000,000 Output : - Terlaksananya muzakarah keagamaan 2 tema
Outcome : : Meningkatnya Pemahaman Terhadap Permasalahan Agama
6 Pengkajian Ajaran/aliran Sempalan Provinsi Input : - Dana Rupiah 304,040,000 Output : - Terlaksananya Pengkajian Aliran Sempalan 4 kali
Outcome : : Terantisipasi Ajaran/aliran Sempalan
Pemeliharaan rutin/berkala pagar dan pembatas lingkungan kantor
Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor
Terlaksana Kegiatan Penunjang dan Pembinaan Kelembagaan
Terwujudnya Peningkatan Pemahaman Keagamaan Aparatur
Program Peningkatan Peran Ulama Dalam Pembangunan Aceh
NO. PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA SASARAN/VOLUME CATATAN
1 2 3 4 5 6 7
7 Peterjemahan kitab berbahasa Arab dan penggandaannya Provinsi Input : - Dana Rupiah 176,000,000 Output : - Terlaksananya penterjemahan kitab 2 kitab
Outcome : :
8 Kajian kebijakan daerah Provinsi Input : - Dana Rupiah - Output : - Terkajinya kebijakan daerah 3 tema
Outcome : : Kebijakan daerah yang sesuia Syariat
9 Penerbitan media MPU Provinsi Input : - Dana Rupiah 191,166,000 Output : - Terlaksananya penerbitan bulletin MPU 100%
Outcome : : Peningkatan informasi dan publikasi
10 Nadwah/mubahasah ilmiah Provinsi Input : - Dana Rupiah 310,000,000 Output : - Terlaksananya Nadwah/muba-hasah ilmiah 2 kali
Outcome : : Peningkatan wawasan ummat 120 org
11 Sosialisasi fatwa dan hukum islam Provinsi Input : - Dana Rupiah 484,400,000Output : - Terlaksananya sosialisasi fatwa dan hukum syariah 4 kali
Outcome : : Tepahaminya Fatwa dan Hukum Islam 240 org
12 Evaluasi keserasian pelaksanaan pembangunan Provinsi Input : - Dana Rupiah 334,120,000 Output : - Adanya evaluasi keserasian pelaksanaan pembangunan 100%
Outcome : :
13 Perencanaan pembangunan Peran Ulama Provinsi Input : - Dana Rupiah 212,400,000 Output : - Adanya perencanaan pembangunan peran ulama 100%
Outcome : : Tererencananya Pembangunan Peran Ulama
14 Kajian pedoman keagamaan Provinsi Input : - Dana Rupiah - Output : - Terlaksananya kajian pedoman keagamaan 2 Tema
Outcome : :
15 Dakwah dan pembinaan ahklak bangsa Input : - Dana Rupiah - Output : - Terlasananya dakwah dan pembinaan akhlak bangsa 2 Kali
Outcome : : Peningkatan aqidah dan akhlak bangsa 150 org
16 Pelatihan Legaldraftig bagi Anggota MPU Provinsi Input : - Dana Rupiah 103,298,288 Output : - Terlatihnya Anggota MPU 2 kali
Outcome : - Terpahami Anggota MPU dalam Penyusunan Legal Drafing 100 org
Program Silaturrahmi Umara dan Ulama 1,750,000,000
1 Lokakarya ulama umara bidang muamalah Input : - Dana Rupiah 310,509,000 Output : - Terlasananya lokakarya ulama umara bidang muamalah 2 tema
Outcome : : Peningkatan pemahaman bidang muamalah 170 org
2 Kunjungan muhibbah ulama Provinsi Input : - Dana Rupiah 500,000,000 Output : - Terlaksananya kunjungan muhbbah ulama 100%
Outcome : : Peningkatan wawasan dan refrerensi ulama
3 Eksistensi peran ulama dalam pembangunan daerah Input : - Dana Rupiah 489,491,000 Output : - Terpahaminya Peran Ulama dalam Pembangunan Daerah 7 kali
Outcome : : Peningkatan Kapasitas Ulama Umara Kab/Kota 490 org
4 Sosialisasi Qanun Aceh Bidang Peran Ulama Provinsi Input : - Dana Rupiah 350,000,000 Output : - Tersosialisasi Qanun Aceh Bidang Agama 2 kali
Outcome : - Terpahaminya Qanun Bidang Agama 100 Orang
5 Pembinaan Penyelenggaraan Manasik Haji Provinsi Input : - Dana Rupiah 100,000,000 Output : - Terlaksananya Manasik Haji 1 kali
Outcome : : Terbinanya Calon Jamaah Haji
12,214,926,822
1 Pembinaan sistem jaminan Produk halal Provinsi Input : - Dana Rupiah 1,550,000,000 Output : -
350 produk
Outcome : : Peningkatan Pemahaman Sistem Jaminan Produk Halal 90%
2 Pelaksanaan, Penataan dan Pengawasa Produk Halal Provinsi Input : - Dana Rupiah 2,787,000,000 Output : - Adanya Audit, Penataan dan Pengawasan Produk Halal
350 produk
Outcome : : 100
3 Kerjasama Sistem Jaminan Produk Halal Provinsi Input : - Dana Rupiah 356,200,000 Output : - Adanya Singkronnisasi Program dan Kinerja 2 Kali
Mempermudah Mayarakat dalam Memahami Literatur Keagaman
Ketersediaan data dan informasi keserasian pelaksanaan pembangunan
Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sesuai Syariat
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Agama, Pelayanan Kehidupan Beragama dan Peran Ulama
Adanya Pelatihan dan Pemahaman Sistem Jaminan Produk Halal
Peningkatan Jumlah Produsen yang Mendapatkan Sertifikat Halal
NO. PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA SASARAN/VOLUME CATATAN
1 2 3 4 5 6 7Outcome : : Singkronisasi Program dan Kinerja 100%
4 Peningkatan Kapasitas Laboratorium Halal Provinsi Input : - Dana Rupiah 5,357,526,822 Output : - Adanya Alat dan Bahan Pendukung Lab 100%
Outcome : : Optimalnya Peralatan dan Bahan Pendukung Lab Halal 100%
5 Sosialisasi sertifikasi produk halal Provinsi Input : - Dana Rupiah 2,164,200,000 Output : - Terlaksananya sosialisasi sertifikasi halal 4 kali
Outcome : : Meningkatnya Pemahaman sertifikat produk halal 240 org
JUMLAH ANGGARAN 32,628,407,822
Banda Aceh, 6 Juli 2018
KEPALA SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
Drs. Zulkarnaini, M.Pd
Pembina TK. I NIP. 19660602 199303 1 006
TABEL 2.4REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPA TAHUN 2019
PROVINSI ACEH
SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
No.
Rancangan Awal RKPA Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana
1 2 4 5 6 7 8 9 5 11
2,684,370,194 2,684,370,194
1 Outputs : Outputs :
1 Tahun 11,500,000 1 Tahun 11,500,000
Outcomes : Outcomes :
2 Outputs : Outputs :
12 Bulan 465,000,194 12 Bulan 465,000,194
Outcomes : Outcomes :
3 Outputs : Outputs :
12 Bulan 260,000,000 12 Bulan 260,000,000
Outcomes : Outcomes :
4 Outputs : Outputs :
1 Tahun - 1 Tahun -
Outcomes : Outcomes :
Target Capaian
Target Capaian
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Surat MenyuratKelancaran
penyebaran suratKelancaran penyebaran surat
Tercapainya komunikasi dan informasi
Tercapainya komunikasi dan informasi
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Efektif pelayanan terhadap instansi dan masyarakat
Efektif pelayanan terhadap instansi dan masyarakat
Peningkatan kenyamanan kerja
Peningkatan kenyamanan kerja
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas
Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas
Lancarnya operasional kegiatan kantor
Lancarnya operasional kegiatan kantor
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan jasa kebersihan kantorTerlaksananya
Kebersihan KantorTerlaksananya Kebersihan Kantor
Adanya kenyamanan kantor
Adanya kenyamanan kantor
No.
Rancangan Awal RKPA Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana
1 2 4 5 6 7 8 9 5 11
Target Capaian
Target Capaian
5 Outputs : Outputs :
1 Tahun 110,000,000 1 Tahun 110,000,000
Outcomes : Outcomes :
6 Outputs : Outputs :
12 Bulan 143,000,000 12 Bulan 143,000,000
Outcomes : Outcomes :
7 Outputs : Outputs :
12 Bulan 26,500,000 12 Bulan 26,500,000
Outcomes : Outcomes :
8 Outputs : Outputs :
12 Bulan 51,000,000 12 Bulan 51,000,000
Outcomes : Outcomes :
9 Outputs : Outputs :
12 Bulan 142,000,000 12 Bulan 142,000,000
Outcomes : Outcomes :
10 Outputs : Outputs :
1 Tahun 152,000,000 1 Tahun 152,000,000
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan alat tulis kantorJumlah alat tulis
kantor 1 tahunJumlah alat tulis kantor 1 tahun
Lancarnya administrasi kantor
Lancarnya administrasi kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya bahan cetakan
Tersedianya bahan cetakan
Adanya bahan cetakan
Adanya bahan cetakan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Adanya penerangan tempat kerja
Adanya penerangan tempat kerja
Terciptanya kenyamanan kantor
Terciptanya kenyamanan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Adanya bacaan/informasi
Adanya bacaan/informasi
Meningkatnya wawasan/ pengetahuan
Meningkatnya wawasan/ pengetahuan
Penyediaan makanan dan minuman
Penyediaan makanan dan minumanAdanya Makan dan
Minum AparaturAdanya Makan dan Minum Aparatur
Efektifitas kinerja aparatur meningkat
Efektifitas kinerja aparatur meningkat
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya perjalanan dinas
Terlaksananya perjalanan dinas
No.
Rancangan Awal RKPA Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana
1 2 4 5 6 7 8 9 5 11
Target Capaian
Target Capaian
Outcomes : Outcomes :
11 Outputs : Outputs :
1 Tahun - 1 Tahun -
Outcomes : Outcomes :
12 Outputs : Outputs :
1 Tahun 1,323,370,000 1 Tahun 1,323,370,000
Outcomes : Outcomes :
1,688,500,000 1,737,500,000
1 Pengadaan Tanah Outputs : Pengadaan Tanah Outputs :
100% - 100% -
Outcomes : Outcomes :Tersedianya Lahan Tersedianya Lahan
2 Outputs : Outputs :
100% - 100% -
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya perjalanan dinas
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya perjalanan dinas
Peningkatan wawasan dan kinerja
Peningkatan wawasan dan kinerja
Penyediaan jasa keamanan kantor
Penyediaan jasa keamanan kantorTerlaksananya
Keamanan KantorTerlaksananya Keamanan Kantor
Mewujudkan rasa keamanan dan kenyamanan kantor
Mewujudkan rasa keamanan dan kenyamanan kantor
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
Mewujudkan Pelayanan Adm perkantoran yang Baik
Mewujudkan Pelayanan Adm perkantoran yang Baik
Meningkatnya Pelayanan Adm perkantoran yang Baik
Meningkatnya Pelayanan Adm perkantoran yang Baik
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Terlaksananya Pengadaan Tanah
Terlaksananya Pengadaan Tanah
Pembangunan gedung kantor
Pembangunan gedung kantorTerbangunnya
gedung komisi dan ruang makan
Terbangunnya gedung komisi dan ruang makan
No.
Rancangan Awal RKPA Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana
1 2 4 5 6 7 8 9 5 11
Target Capaian
Target Capaian
Outcomes : Outcomes :
3 Outputs : Outputs :100% 200,000,000 100% 200,000,000
Outcomes : Outcomes :Peningkatan kinerja Peningkatan kinerja
4 Outputs : Aceh Besar Outputs :20% 110,000,000 20% 110,000,000
Outcomes : Outcomes :
5 Outputs : Outputs :
30% 375,500,000 30% 375,500,000
Outcomes : Outcomes :
6 Pengadaan mebeleur Outputs : Pengadaan mebeleur Outputs :
50% 100,000,000 50% 100,000,000
Outcomes : Outcomes :
7 Pengadaan komputer Outputs : Pengadaan komputer
Outputs :
50% 100,000,000 50% 100,000,000
Terbangunnya gedung komisi dan ruang makan
Terbangunnya gedung komisi dan ruang makan
Peningkatan kenyamanan kerja
Peningkatan kenyamanan kerja
Pengadaan kenderaan dinas/ operasional
Pengadaan kenderaan dinas/ operasional Bertambah
Kendaraaan DinasBertambah Kendaraaan Dinas
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pengadaan perlengkapan kantorJumlah perlengkapan
kantor bertambahJumlah perlengkapan kantor bertambah
Peningkatan fasilitas kerja kantor
Peningkatan fasilitas kerja kantor
Pengadaan peralatan
gedung kantor
Pengadaan peralatan kantorJumlah perlalatan
kantor bertambahJumlah perlalatan kantor bertambah
Peningkatan produktivitas kerja
Peningkatan produktivitas kerja
Jumlah mebeleur bertambah
Jumlah mebeleur bertambah
Peningkatan kenyamanan kerja
Peningkatan kenyamanan kerja
Jumlah komputer bertambah
Jumlah komputer bertambah
No.
Rancangan Awal RKPA Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana
1 2 4 5 6 7 8 9 5 11
Target Capaian
Target Capaian
Outcomes : Outcomes :
8 Outputs : Outputs :
12 bln 151,000,000 12 bln 151,000,000
Outcomes : Outcomes :
9 Outputs : Outputs :
12 bln 151,000,000 12 bln 151,000,000
Outcomes : Outcomes :
10 Outputs : Outputs :40% - 40% -
Outcomes : Outcomes :
11 Outputs : Outputs :12 bln 151,000,000 12 bln 200,000,000
Outcomes : Outcomes :
12 Outputs : Outputs :12 bln - 12 bln -
Peningkatan fasilitas kerja
Peningkatan fasilitas kerja
Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
Terpeliharanya Peralatan Gedung kantor
Terpeliharanya Peralatan Gedung kantor
Peningkatan kenyamanan kerja
Peningkatan kenyamanan kerja
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya peralatan kantor
Terpeliharanya peralatan kantor
Peningkatan kenyamanan kerja
Peningkatan kenyamanan kerja
Pemeliharaan rutin/berkala pagar dan pembatas lingkungan kantor
Pemeliharaan rutin/berkala pagar dan pembatas lingkungan kantor
Terbangunnya pagar dilingkungan kantor
Terbangunnya pagar dilingkungan kantor
Peningkatan keamanan lingkungan kantor
Peningkatan keamanan lingkungan kantor
Pemeliharaan
rutin/berkala taman,
tempat parkir dan
halaman kantor
Pemeliharaan
rutin/berkala taman,
tempat parkir dan
halaman kantor
Terbangunnya taman, tempat parkir dan halaman kantor
Terbangunnya taman, tempat parkir dan halaman kantor
Peningkatan kenyamanan lingkungan kantor
Peningkatan kenyamanan lingkungan kantor
Pemeliharaan
rutin/berkala jaringan
listrik dan telepon
Pemeliharaan
rutin/berkala jaringan
listrik dan telepon
Terpeliharanya jaringan listrik dan telepon
Terpeliharanya jaringan listrik dan telepon
No.
Rancangan Awal RKPA Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana
1 2 4 5 6 7 8 9 5 11
Target Capaian
Target Capaian
Outcomes : Outcomes :
13 Outputs : Outputs :12 bln - 12 bln -
Outcomes : Outcomes :
14 Outputs : Outputs :40% 250,000,000 40% 250,000,000
Outcomes : Outcomes :
15 Outputs : Outputs :1 tahun 100,000,000 1 tahun 100,000,000
Outcomes : Outcomes :
203,500,000 230,000,000
1 Outputs : Outputs :200 Org 203,500,000 200 Org 230,000,000
Outcomes : Outcomes :
Pemeliharaan
rutin/berkala jaringan
listrik dan telepon
Terpeliharanya jaringan listrik dan telepon
Pemeliharaan
rutin/berkala jaringan
listrik dan telepon
Terpeliharanya jaringan listrik dan telepon
Peningkatan kenyamanan kerja
Peningkatan kenyamanan kerja
Pemeliharaan rutin/berkala dokumen dan buku bacaan kantor
Pemeliharaan
rutin/berkala dokumen
dan buku bacaan kantor
Terpeliharanya dokumen dan buku bacaan kantor
Terpeliharanya dokumen dan buku bacaan kantor
Peningkatan pelayanan informasi
Peningkatan pelayanan informasi
Rehabilitasi
sedang/berat rumah
gedung kantor
Rehabilitasi
sedang/berat rumah
gedung kantor
Terehabnya mess, gedung serba guna dan lab halal
Terehabnya mess, gedung serba guna dan lab halal
Peningkatan kenyamanan kerja
Peningkatan kenyamanan kerja
Penunjang dan
pembinaan
kelembagaan
Terlaksana Kegiatan Penunjang dan Pembinaan Kelembagaan
Terlaksana Kegiatan Penunjang dan Pembinaan Kelembagaan
Terlaksana Kegiatan Penunjang dan Pembinaan Kelembagaan
Terbinanya aparatur dan kelembagaan
Terbinanya aparatur dan kelembagaan
Program Peningkatan Displin Aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
Tersedianya pakaian dinas
Tersedianya pakaian dinas
Terpenuhinya kebutuhan pakaian seragam
Terpenuhinya kebutuhan pakaian seragam
No.
Rancangan Awal RKPA Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana
1 2 4 5 6 7 8 9 5 11
Target Capaian
Target Capaian
440,000,000 440,000,000
1 Outputs : Outputs :2 Akt 170,000,000 2 Akt 170,000,000
Outcomes : Outcomes :
2 Outputs : Outputs :3 Keg 120,000,000 3 Keg 120,000,000
Outcomes : Outcomes :
3 Outputs : Outputs :2 Akt 150,000,000 2 Akt 150,000,000
Outcomes : Outcomes :
Program
Peningkatan
kapasitas
Sumberdaya
Aparatur
Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur
Pembinaan Mental dan Fisik AparaturTerlaksannya
Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur
Terlaksannya Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur
Penyelenggaraan Kegiatan Keagmaan
Penyelenggaraan Kegiatan Keagmaan Terlaksananya
Kegiatan Keagamaan Terlaksananya Kegiatan Keagamaan
Terwujudnya Peningkatan Pemahaman Keagamaan Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Pemahaman Keagamaan Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Teknis
Pendidikan dan Pelatihan TeknisTerlaksananya
Pendidikan dan Pelatihan Teknis
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Teknis
No.
Rancangan Awal RKPA Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana
1 2 4 5 6 7 8 9 5 11
Target Capaian
Target Capaian
13,647,110,806 13,647,110,806
1 Outputs : Outputs :4 Prog 524,470,000 0% 524,470,000
Outcomes : Outcomes :
2 Outputs : Outputs :10 fatwa/ 4,435,080,000 10 fatwa/ 4,435,080,000
Tausiyah Tausiyah
Outcomes : Outcomes :
3 Outputs : Pendidikan kader ulama Outputs :5,905,970,518 5,905,970,518
Outcomes : Outcomes :
4 Rapat Koordinasi Outputs : Rapat Koordinasi Outputs :
2 kali 166,166,000 2 kali 166,166,000
Outcomes : Outcomes :
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumber daya Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumber daya Aparatur
Program Peningkatan Sumberdaya dan Peran Ulama
Pelaksanaan Rapat Badan Otonom
Pelaksanaan rapat Badan OtonomTerlaksananya rapat
kerja badan otonomTerlaksananya rapat kerja badan otonom
Meningkatnya Skil dan Kemampuan Badan Otonom
Meningkatnya Skil dan Kemampuan Badan Otonom
Sidang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)
Sidang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)
Terlaksananya sidang MPU
Terlaksananya sidang MPU
Lahirnya Fatwa dan Tausiyah
Lahirnya Fatwa dan Tausiyah
Pendidikan kader ulama Terlaksananya pen
didikan kader ulama 5 Akt/ 200
orgTerlaksananya pen didikan kader ulama
5 Akt/ 200 org
Peningkatan kompetensi kader ulama
Peningkatan kompetensi kader ulama
Terselenggaranya Rakor MPU
Terselenggaranya Rakor MPU
Koordinasi dan Konsolidasi Antara MPU Aceh dan Kab/Kota
Koordinasi dan Konsolidasi Antara MPU Aceh dan Kab/Kota
No.
Rancangan Awal RKPA Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana
1 2 4 5 6 7 8 9 5 11
Target Capaian
Target Capaian
5 Outputs : Outputs :2 Tema 500,000,000 2 Tema 500,000,000
Outcomes : Outcomes :
6 Outputs : Outputs :4 kali 304,040,000 4 kali 304,040,000
Outcomes : Outcomes :
7 Outputs : Outputs :2 kitab 176,000,000 2 kitab 176,000,000
Outcomes : Outcomes :
8 Outputs : Kajian kebijakan daerah Outputs :3 tema 0 3 tema 0
Outcomes : Outcomes :
9 Penerbitan media MPU Outputs : Penerbitan media MPU Outputs :1 Tahun 191,166,000 1 Tahun 191,166,000
Outcomes : Outcomes :
Koordinasi dan Konsolidasi Antara MPU Aceh dan Kab/Kota
Koordinasi dan Konsolidasi Antara MPU Aceh dan Kab/Kota
Muzakarah masalah keagamaan
Muzakarah masalah keagamaanTerlaksananya
muzakarah keagamaan
Terlaksananya muzakarah keagamaan
Meningkatnya Pemahaman Terhadap Permasalahan Agama
Meningkatnya Pemahaman Terhadap Permasalahan Agama
Pengkajian Ajaran/aliran Sempalan
Pengkajian Ajaran/aliran SempalanTerlaksananya
pengkajian Ajaran/aliran Sempalan
Terlaksananya pengkajian Ajaran/aliran Sempalan
Terbina dan Terlindungi Aqidah Ummat
Terbina dan Terlindungi Aqidah Ummat
Peterjemahan kitab berbahasa Arab dan penggandaannya
Peterjemahan kitab berbahasa Arab dan penggandaannya
Terlaksananya penterjemahan kitab
Terlaksananya penterjemahan kitab
Mempermudah Mayarakat dalam Memahami Literatur Keagaman
Mempermudah Mayarakat dalam Memahami Literatur Keagaman
Kajian kebijakan daerah Terlaksananya kajian
kebijakan daerahTerlaksananya kajian kebijakan daerah
Kebijakan daerah yang sesuia Syariat
Kebijakan daerah yang sesuia Syariat
Terlaksananya penerbitan bulletin MPU
Terlaksananya penerbitan bulletin MPU
No.
Rancangan Awal RKPA Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana
1 2 4 5 6 7 8 9 5 11
Target Capaian
Target Capaian
10 Outputs : 2 kali/ 310,000,000 Outputs : 2 kali/ 310,000,000
120 org 120 org
Outcomes : Outcomes :
11 Outputs : Outputs :
1 Tahun 484,400,000 1 Tahun 484,400,000
Outcomes : Outcomes :
12 Outputs : 1 Tahun 334,120,000 Outputs : 1 Tahun 334,120,000
Outcomes : Outcomes :
13 Outputs : 1 Tahun 212,400,000 Outputs : 0% 212,400,000
Outcomes : Outcomes :
14 Outputs : Outputs :
2 tema 0 2 tema 0
Peningkatan informasi dan publikasi
Peningkatan informasi dan publikasi
Nadwah/mubahasah ilmiah
Nadwah/muba- hasah ilmiahTerlaksananya
Nadwah/muba-hasah ilmiah
Terlaksananya Nadwah/muba-hasah ilmiah
Peningkatan wawasan ummat
Peningkatan wawasan ummat
Sosialisasi fatwa dan hukum Islam
Sosialisasi fatwa dan hukum IslamTerlaksananya
sosialisasi fatwa dan hukum syariah
Terlaksananya sosialisasi fatwa dan hukum syariah
Tepahaminya Fatwa dan Hukum Islam
Tepahaminya Fatwa dan Hukum Islam
Evaluasi keserasian pelaksanaan pembangunan
Evaluasi keserasian pelaksanaan pembangunan
Adanya evaluasi keserasian pelaksanaan pembangunan
Terlaksananya evaluasi keserasian pelaksanaan pembangunan
Ketersediaan data dan informasi keserasian pelaksanaan pembangunan
Ketersediaan data keserasian pelaksanaan pembangunan
Perencanaan pembangunan Peran Ulama
Peningkatan pembangunan Peran Ulama
Adanya perencanaan pembangunan peran ulama
Adanya perencanaan pembangunan peran ulama
Tererencananya Pembangunan Peran Ulama
Tererencananya Pembangunan Peran Ulama
Kajian pedoman keagamaan
Kajian pedoman
keagamaan Terlaksananya kajian pedoman keagamaan
Terlaksananya kajian pedoman keagamaan
No.
Rancangan Awal RKPA Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana
1 2 4 5 6 7 8 9 5 11
Target Capaian
Target Capaian
Outcomes : Outcomes :
15 Outputs : Outputs :
2 kali/ 0 2 kali/ 0
150 org 150 org
Outcomes : Outcomes :
16 Outputs : Outputs :2 kali/ 103,298,288 2 kali/ 103,298,288
100 org 100 org
Outcomes : Outcomes :
1,750,000,000 1,750,000,000
1 Outputs : Outputs :3 tema/ 310,509,000 2 tema/ 310,509,000
210 org 170 org
Outcomes : Outcomes :
2 Outputs : 1 Tahun 500,000,000 Outputs : 1 Tahun 500,000,000
Kajian pedoman keagamaan Terlaksananya kajian
pedoman keagamaan
Kajian pedoman
keagamaan Terlaksananya kajian pedoman keagamaan
Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sesuai Syariat
Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sesuai Syariat
Dakwah dan pembinaan ahklak bangsa
Dakwah dan pembinaan
ahklak bangsaTerlaksananya dakwah dan pembinaan ahklak bangsa
Terlaksananya dakwah dan pembinaan ahklak bangsa
Peningkatan aqidah dan ahklak bangsa
Peningkatan aqidah dan ahklak bangsa
Pelatihan Legaldrafting bagi Anggota MPU
Pelatihan Legaldrafting bagi Anggota MPUTerlatihnya Anggota
MPU Terlatihnya Anggota MPU
Terpahami Anggota MPU dalam Penyusunan Legal Drafing
Terpahami Anggota MPU dalam Penyusunan Legal Drafing
Program Silaturrahmi Ulama - Umara
Lokakarya ulama-umara bidang muamalah
Lokakarya ulama-umara
bidang muamalahTersedianya taushiah ulama
Tersedianya taushiah ulama
Peningkatan Pemahaman Bidang Muamalah
Peningkatan pemahaman bidang muamalah
Kunjungan muhibbah ulama
Kunjungan muhibbah ulama
No.
Rancangan Awal RKPA Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana
1 2 4 5 6 7 8 9 5 11
Target Capaian
Target Capaian
Outcomes : Outcomes :
3 Outputs : Outputs :
3 kali/ 489,491,000 3 kali/ 489,491,000
240 org 240 org
Outcomes : Outcomes :
4 Outputs : Outputs :2 kali/ 350,000,000 2 kali/ 350,000,000
100 org 100 org
Outcomes : Outcomes :
5 Outputs : Outputs :1 kali / 100,000,000 1 kali / 100,000,000
100 org 100 org
Outcomes : Outcomes :
12,214,926,822 12,214,926,822
Kunjungan muhibbah ulama
Kunjungan muhibbah ulamaTerlaksananya
kunjungan muhbbah ulama
Terlaksananya kunjungan muhbbah ulama
Peningkatan wawasan dan refrerensi ulama
Peningkatan wawasan dan refrerensi ulama
Eksistensi peran ulama dalam pembangunan daerah
Eksistensi peran ulama
dalam pembangunan
daerah
Terpahaminya Peran Ulama Dalam Pembangunan
Terpahaminya Peran Ulama Dalam Pembangunan
Peningkatan Kapasitas Ulama Umara Kab/Kota
Peningkatan Kapasitas Ulama Umara Kab/Kota
Sosialisasi Qanun Aceh Bidang Peran Ulama
Sosialisasi Qanun Aceh Bidang Peran UlamaTersosialisasi Qanun
Aceh Bidang AgamaTersosialisasi Qanun Aceh Bidang Agama
Terpahaminya Qanun Bidang Agama
Terpahaminya Qanun Bidang Agama
Pembinaan Penyelenggaraan Manasik Haji
Pembinaan Penyelenggaraan Manasik Haji
Terlaksananya Manasik Haji
Terlaksananya Manasik Haji
Terbinanya Calon Jamaah Haji
Terbinanya Calon Jamaah Haji
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Agama, Pelayanan Kehidupan Beragama dan Peran Ulama
No.
Rancangan Awal RKPA Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana
1 2 4 5 6 7 8 9 5 11
Target Capaian
Target Capaian
1 Outputs :350 produk
1,550,000,000 Outputs :350 produk
1,550,000,000
Outcomes : Outcomes :
2 Outputs :350 produk
2,787,000,000 Outputs :350 produk
2,787,000,000
Outcomes : Outcomes :
3 Outputs : 1 Tahun 356,200,000 Outputs : 2 kali 356,200,000
Outcomes : Outcomes :
4 Outputs : 6 paket 5,357,526,822 Outputs : 80% 5,357,526,822
Outcomes : Outcomes :
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Agama, Pelayanan Kehidupan Beragama dan Peran Ulama
Pembinaan sistem jaminan produk halal
Pembinaan sistem
jaminan produk halalAdanya Pelatihan dan Pemahaman Sistem Jaminan Produk Halal
Adanya Pelatihan dan Pemahaman Sistem Jaminan Produk Halal
Terpahami Anggota MPU dalam Penyusunan Legal Drafing
Terpahami Anggota MPU dalam Penyusunan Legal Drafing
Pelaksanaan, Penataan
dan Pengawasan
Produk Halal
Pelaksanaan, Penataan dan Pengawasan Produk Halal
Adanya Audit, Penataan dan Pengawasan Produk Halal
Adanya Audit, Penataan dan Pengawasan Produk Halal
Peningkatan Jumlah Produsen yang Mendapatkan Sertifikat Halal
Peningkatan Jumlah Produsen yang Mendapatkan Sertifikat Halal
Kerjasama Sistem Jaminan Produk Halal
Kerjasama Sistem Jaminan Produk HalalAdanya Singkronisasi
Program dan Kinerja Adanya Singkronisasi Program dan Kinerja
Singkronisasi Program dan Kinerja
Singkronisasi Program dan Kinerja
Peningkatan Kapasitas
Laboratorium Halal
Peningkatan Kapasitas
Laboratorium HalalAdanya Alat dan Bahan Pendukung Lab
Adanya Alat dan Bahan Pendukung Lab
Optimalnya Peralatan dan Bahan Pendukung Lab Halal
Optimalnya Peralatan dan Bahan Pendukung Lab Halal
No.
Rancangan Awal RKPA Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana
1 2 4 5 6 7 8 9 5 11
Target Capaian
Target Capaian
5 Outputs : 3 akt / 2,164,200,000 Outputs : 3 akt / 2,164,200,000
120 org 120 org
Outcomes : Outcomes :
JUMLAH ANGGARAN 32,628,407,822 JUMLAH ANGGARAN 32,628,407,822
Banda Aceh, 6 Juli 2018
KEPALA SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
Drs. Zulkarnaini, M.Pd Pembina TK. I
NIP. 19660602 199303 1 006 ND. NO. 875.1/335 TGL. 6 JULI 2018
Optimalnya Peralatan dan Bahan Pendukung Lab Halal
Optimalnya Peralatan dan Bahan Pendukung Lab Halal
Sosialisasi sertifikasi produk halal
Sosialisasi sertifikasi produk halalTerlaksananya
sosialisasi sertifikasi halal
Terlaksananya sosialisasi sertifikasi halal
Meningkatnya Pemahaman sertifikat produk halal
Meningkatnya Pemahaman sertifikat produk halal
TABEL 3.3RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPA TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
PROVINSI ACEH
SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
1 2 4 7 8 9
1.03 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2,684,370,194
01 Outputs : 11,500,000 APBAKelancaran penyebaran surat
Outcomes :Tercapainya komunikasi dan informasi
02 Outputs : 465,000,194 APBA
Outcomes :Peningkatan kenyamanan kerja
3 Outputs : 260,000,000 APBA
Outcomes :Lancarnya operasional kegiatan kantor
4 Outputs : 0 APBATerlaksananya Kebersihan Kantor
Outcomes :Adanya kenyamanan kantor
5 Outputs : 110,000,000 APBAJumlah alat tulis kantor 1 tahun
Outcomes :Lancarnya administrasi kantor
6 Outputs : 143,000,000 APBATersedianya bahan cetakan
Outcomes :Adanya bahan cetakan
7 Outputs : 26,500,000 APBAAdanya penerangan tempat kerja
Outcomes :Terciptanya kenyamanan kantor
8 Outputs : 51,000,000 APBAAdanya bacaan/informasi
Outcomes :Meningkatnya wawasan/ pengetahuan
9 Outputs : 142,000,000 APBAAdanya Makan dan Minum Aparatur
Outcomes :Efektifitas kinerja aparatur meningkat
10 Outputs : 152,000,000 APBA
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Efektif pelayanan terhadap instansi dan masyarakat
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
1 2 4 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
Terlaksananya perjalanan dinas
Outcomes :Peningkatan wawasan dan kinerja
11 Outputs : 0 APBATerlaksananya Keamanan Kantor
Outcomes :
12 Outputs : 1,323,370,000 APBA
Outcomes :
1.03 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1,688,500,000
1 Pengadaan Tanah Outputs : 0 APBATerlaksananya Pengadaan Tanah
Outcomes :Tersedianya Lahan
2 Outputs : 0 APBA
Outcomes :Peningkatan kenyamanan kerja
3 Outputs : 200,000,000 APBAbertambah Kendaraan Dinas
Outcomes :Peningkatan kinerja
4 Outputs : 110,000,000 APBAJumlah perlengkapan kantor bertambah
Outcomes :Peningkatan fasilitas kerja kantor
5 Outputs : 375,500,000 APBAJumlah perlalatan kantor bertambah
Outcomes :Peningkatan produktivitas kerja
6 Pengadaan mebeleur Outputs : 100,000,000 APBAJumlah mebeleur bertambah
Outcomes :Peningkatan fasilitas kerja kantor
7 Pengadaan komputer Outputs : 100,000,000 APBAJumlah komputer bertambah
Outcomes :Peningkatan fasilitas kerja
8 Outputs : 151,000,000 APBATerpeliharanya gedung kantor
Outcomes :` Peningkatan kenyamanan kerja
9 Outputs : 151,000,000 APBA
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Penyediaan jasa keamanan kantor
Mewujudkan rasa keamanan dan kenyamanan kantor
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Mewujudkan Pelayanan Adm perkantoran
yang Baik
Meningkatnya Pelayanan Adm perkantoran yang Baik
Pembangunan gedung kantor Terbangunnya gedung komisi dan ruang
makan
Pengadaan kenderaan dinas/ operasional
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pengadaan peralatan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
1 2 4 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
Terpeliharanya peralatan kantor
Outcomes :` Peningkatan kenyamanan kerja
10 Outputs : 0 APBA
Terbangunnya pagar dilingkungan kantor
Outcomes :Peningkatan keamanan lingkungan kantor
11 Outputs : 151,000,000 APBA
Outcomes :
12 Outputs : 0 APBATerpeliharanya jaringan listrik dan telepon
Outcomes :Peningkatan kenyamanan kerja
13 Outputs : 0 APBA
Outcomes :Peningkatan pelayanan informasi
14 Outputs : 250,000,000 APBA
Outcomes :Peningkatan kenyamanan kerja
15 Outputs : 100,000,000 APBA
Outcomes :Terbinanya aparatur dan kelembagaan
Program Peningkatan Displin Aparatur 203,500,000
1.03 03 01 Outputs : 203,500,000 APBA
Tersedianya pakaian dinas
Outcomes :Terpenuhinya kebutuhan pakaian seragam
Program Peningkatan kapasitas Sumberdaya Aparatur 440,000,000
1.03 04
01 Outputs : 170,000,000 APBA
Outcomes :
2 Outputs : 120,000,000 APBATerlaksananya Kegiatan Keagamaan
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
pagar dan pembatas
lingkungan kantor
Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor
Terbangunnya taman, tempat parkir dan halaman kantor
Peningkatan kenyamanan lingkungan kantor
Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik dan telepon
Pemeliharaan rutin/berkala dokumen dan buku bacaan kantor
Terpeliharanya dokumen dan buku bacaan kantor
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Terehabnya mess, gedung serba guna dan
lab halal
Penunjang dan pembinaan kelembagaan Terlaksana Kegiatan Penunjang dan
Pembinaan Kelembagaan
Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur Terlaksannya Pembinaan Mental dan Fisik
Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur
Penyelenggaraan Kegiatan Keagmaan
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
1 2 4 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
Outcomes :
3 Outputs : 150,000,000 APBA
Outcomes :
Program Peningkatan Sumberdaya dan Peran Ulama 13,647,110,806
1.03 06
1 Outputs : 524,470,000 APBATerlaksananya rapat kerja badan otonom
Outcomes :
2 Outputs : 4,435,080,000 APBATerlaksananya sidang MPU
Outcomes :Lahirnya Fatwa dan Tausiyah
3 Pendidikan kader ulama Outputs : 5,905,970,518 APBATerlaksananya pendidikan kader ulama
Outcomes :Peningkatan kompentensi kader ulama
4 Rapat Koordinasi MPU Outputs : 166,166,000 APBATerselenggaranya rakor MPU
Outcomes :
5 Outputs : 500,000,000 APBATerlaksananya muzakarah keagamaan
Outcomes :
6 Outputs : 304,040,000 APBATerlaksananya Pengkajian Aliran Sempalan
Outcomes :Terbina dan Terlindungi Aqidah Ummat
7 Outputs : 176,000,000 APBATerlaksananya penterjemahan kitab
Outcomes :
8 Kajian kebijakan daerah Outputs : 0 APBATerkajinya kebijakan daerah
Outcomes :Kebijakan daerah yang sesuia Syariat
Terwujudnya Peningkatan Pemahaman Keagamaan Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan
Teknis
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumber daya Aparatur
Pelaksanaan rapat Badan Otonom
Meningkatnya Skil dan Kemampuan Badan Otonom
Sidang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)
Koordinasi dan Konsolidasi Antara MPU Aceh dan Kab/Kota
Muzakarah masalah keagamaan
Meningkatnya Pemahaman Terhadap Permasalahan Agama
Pengkajian Ajaran/aliran Sempalam
Peterjemahan kitab berbahasa Arab dan penggandaannya
Mempermudah Mayarakat dalam Memahami Literatur Keagaman
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
1 2 4 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
9 Penerbitan media MPU Outputs : 191,166,000 APBATerlaksananya penerbitan bulletin MPU
Outcomes :
Peningkatan informasi dan publikasi
10 Outputs : 310,000,000 APBATerlaksananya Nadwah/muba-hasah ilmiah
Outcomes :Peningkatan Pemahaman Ummat
11 Outputs : 484,400,000 APBA
Outcomes :Tepahaminya Fatwa dan Hukum Islam
12 Outputs : 334,120,000 APBA
Outcomes :
13 Outputs : 212,400,000 APBA
Outcomes :
14 Outputs : 0 APBA
Outcomes :
15 Outputs : 0 APBA
Outcomes :Peningkatan aqidah dan akhlak bangsa
16 Outputs : 103,298,288 APBATerlatihnya Anggota MPU
Outcomes :
Program Silaturrahmi Umara - Ulama 1,750,000,000
1.03 291 Outputs : 310,509,000 APBA
Terlaksananya
Outcomes :
2 Outputs : 500,000,000 APBATerlaksananya kunjungan muhbbah ulama
Nadwah/mubahasah ilmiah
Sosialisasi fatwa dan hukum islam Terlaksananya sosialisasi fatwa dan hukum
syariah
Evaluasi keserasian pelaksanaan pembangunan
Adanya evaluasi keserasian pelaksanaan pembangunan
Ketersediaan data dan informasi keserasian pelaksanaan pembangunan
Perencanaan pembangunan Peran Ulama
Adanya perencanaan pembangunan peran ulama
Tererencananya Pembangunan Peran Ulama
Kajian pedoman keagamaan Terlaksananya kajian pedoman
keagamaan
Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sesuai Syariat
Dakwah dan pembinaan akhlak bangsa Terlaksananya dakwah dan pembinaan
akhlak bangsa
Pelatihan Legal drafing bagi Anggota MPU
Terpahami Anggota MPU dalam Penyusunan Legal Drafing
Lokakarya ulama- umara bidang muamalah
Peningkatan Pemahaman Bidang Muamalah
Kunjungan muhibbah ulama
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
1 2 4 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
Terlaksananya kunjungan muhbbah ulama
Outcomes :
3 Outputs : 489,491,000 APBA
Outcomes :
4 Outputs : 350,000,000 APBA
Outcomes :Terpahaminya Qanun Bidang Agama
5 Outputs : 100,000,000 APBATerlaksananya Manasik Haji
Outcomes :Terbinanya Calon Jamaah Haji
12,214,926,822
1.03
1 Outputs : 1,550,000,000 APBA
Outcomes :
2 Outputs : 2,787,000,000 APBA
Outcomes :
3 Outputs : 356,200,000 APBA
Outcomes : Singkronisasi Program dan Kinerja
4 Outputs : 5,357,526,822 APBAAdanya Alat dan Bahan Pendukung Lab
Outcomes :
5 Outputs : 2,164,200,000 APBATerlaksananya sosialisasi sertifikasi halal
Outcomes :
JUMLAH ANGGARAN 32,628,407,822
Peningkatan wawasan dan refrerensi ulama
Eksistensi peran ulama dalam pembangunan daerah
Terlaksananya eksistensi peran ulama dalam pembangunan daerah
Peningkatan Kapasitas Ulama Umara Kab/Kota
Sosialisasi Qanun Aceh Bidang Peran Ulama Tersosialisasinya Qanun Aceh Bidang
Agama
Penyelenggara Manasik Haji
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Agama, Pelayanan Kehidupan Beragama dan Peran Ulama
Pembinaan sistem jaminan Produk halal Adanya Pelatihan dan Pemahaman Sistem
Jaminan Produk Halal
Peningkatan Pemahaman Sistem Jaminan Produk Halal
Pelaksanaan, Penataan dan Pengawasan Produk Halal
Adanya Audit, Penataan dan Pengawasan Produk Halal
Peningkatan Jumlah Produsen yang Mendapatkan Sertifikat Halal
Kerjasama Sistem Jaminan Produk Halal Adanya Singkronnisasi Program dan
Kinerja
Peningkatan Kapasitas Laboratorium Halal
Optimalnya Peralatan dan Bahan Pendukung Lab Halal
Sosialisasi sertifikasi produk halal
Meningkatnya Pemahaman sertifikat produk halal
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
1 2 4 7 8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
Banda Aceh, 6 Juli 2018
KEPALA SEKRETARIAT
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
Drs. Zulkarnaini, M.Pd
Pembina TK. I NIP. 19660602 199303 1 006
ND. NO. 875.1/335 TGL. 6 JULI 2018
TABEL 3.3RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPA TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
PROVINSI ACEH
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
10 11
2,952,807,213
12 Bulan 12,650,000
12 Bulan 511,500,000
12 Bulan 286,000,000
12 Bulan -
12 Bulan 120,000,000
12 Bulan 125,000,000
12 Bulan 28,000,000
12 Bulan 52,000,000
12 Bulan 130,000,000
12 Bulan 121,510,213
Target Capaian
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
10 11
Target Capaian
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
12 Bulan -
12 Bulan 1,566,147,000
1,857,350,000
100% -
100% -
100% -
20% 120,000,000
30% 500,000,000
50% 100,000,000
50% 100,000,000
12 Bulan 152,000,000
12 Bulan 152,000,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
10 11
Target Capaian
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
12 Bulan 152,000,000
12 Bulan -
12 Bulan 25,000,000
12 Bulan 25,000,000
20% 431,350,000
1 Tahun 100,000,000
223,850,000
119 org 223,850,000
484,000,000
2 Akt 194,000,000
3 Keg 120,000,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
10 11
Target Capaian
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2 Akt 170,000,000
16,260,070,875
4 Prog 638,480,700
10 fatwa/ 5,452,199,500
Tausiyah
4,242,502,932
2 kali 385,000,000
2 Tema 605,000,000
4 kali 400,000,000
2 kitab 182,710,000
3 tema 617,100,000
5 Akt/ 200 org
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
10 11
Target Capaian
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1 Tahun 231,000,000
2 kali/ 682,000,000 120 org
1 Tahun 650,000,000
1 Tahun 302,500,000
1 Tahun 320,000,000
2 tema 640,000,000
2 kali/ 561,577,743 150 org
2 kali/ 350,000,000
100 org
1,925,000,000
2 tema/ 113,853,000 170 org
1 Tahun 675,000,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
10 11
Target Capaian
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
3 kali/ 598,647,000 240 org
2 kali/ 437,500,000
100 org
1 kali / 100,000,000
80 org
13,340,866,097
750 produk 1,736,000,000
750 produk 2,973,000,000
750 produk 738,139,275
80% 5,543,526,822
3 akt / 2,350,200,000 120 org
37,043,944,185