PEMERINTAH KOTA DEPOK REKAPITULASI RANCANGAN … · Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan...

63
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jenis Belanja Modal PEMERINTAH KOTA DEPOK REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012 Jumlah TAHUN ANGGARAN 2014 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1. URUSAN WAJIB 133.283.544.049,00 703.649.671.370,00 1.246.926.207.589,00 409.992.992.170,00 1.01. PENDIDIKAN 21.744.738.200,00 106.829.714.460,00 183.108.269.260,00 54.533.816.600,00 1.01.01. 21.744.738.200,00 106.829.714.460,00 183.108.269.260,00 DINAS PENDIDIKAN 54.533.816.600,00 1.01.01.001. 85.035.000,00 - 1.834.881.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.749.846.000,00 1.01.01.001.002. 1.200.000,00 - 244.800.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 243.600.000,00 1.01.01.001.008. 75.888.000,00 - 75.888.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor - 1.01.01.001.010. 4.630.000,00 - 151.666.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 147.036.000,00 1.01.01.001.011. 925.000,00 - 168.636.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 167.711.000,00 1.01.01.001.012. - - 7.063.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.063.000,00 1.01.01.001.014. - - 9.746.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.746.000,00 1.01.01.001.017. - - 134.548.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 134.548.000,00 1.01.01.001.018. 2.392.000,00 - 1.000.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah 997.608.000,00 1.01.01.001.020. - - 42.534.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 42.534.000,00 1.01.01.002. 382.042.000,00 468.668.700,00 2.714.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.863.289.300,00 1.01.01.002.023. - - 41.736.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 41.736.000,00 1.01.01.002.026. - - 15.547.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 15.547.000,00 1.01.01.002.045. 3.750.000,00 - 665.000.000,00 Penyediaan Gedung Kantor 661.250.000,00 1.01.01.002.046. - - 19.606.000,00 Penyediaan Kendaraan/Alat Angkut 19.606.000,00 1.01.01.002.054. 1.800.000,00 234.350.000,00 242.111.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.961.000,00 1.01.01.002.055. 24.444.000,00 3.450.000,00 145.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Pancoran Mas 117.106.000,00 1.01.01.002.056. 33.966.000,00 35.035.000,00 150.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Cipayung 80.999.000,00 1.01.01.002.057. 34.476.000,00 - 110.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Beji 75.524.000,00 1.01.01.002.058. 37.644.000,00 14.400.000,00 145.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Sukmajaya 92.956.000,00 1.01.01.002.059. 43.188.000,00 - 145.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Cilodong 101.812.000,00 1.01.01.002.060. 14.160.000,00 40.945.000,00 145.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Cimanggis 89.895.000,00 1.01.01.002.061. 14.160.000,00 38.196.000,00 145.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Tapos 92.644.000,00 1.01.01.002.062. 55.860.000,00 28.300.000,00 150.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Sawangan 65.840.000,00 1.01.01.002.063. 50.724.000,00 18.785.700,00 150.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Bojongsari 80.490.300,00 1.01.01.002.064. 34.476.000,00 10.271.000,00 150.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Limo 105.253.000,00 1.01.01.002.065. 23.124.000,00 32.850.000,00 150.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Cinere 94.026.000,00 1.01.01.002.066. 10.270.000,00 12.086.000,00 145.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan UPT Sanggar Kegiatan Belajar Kota Depok 122.644.000,00 1.01.01.005. 418.400.000,00 24.000.000,00 1.025.616.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 583.216.000,00 1.01.01.005.001. 30.000.000,00 - 98.516.000,00 Bedah SKL Mata Pelajaran Tingkat SD, SMP, SMA/SMK 68.516.000,00 1.01.01.005.002. 66.715.000,00 - 129.948.000,00 Workshop Lesson Study 63.233.000,00 1.01.01.005.003. 85.300.000,00 - 189.490.000,00 Workshop KKG, MGMP SMP, SMA dan SMK 104.190.000,00 1

Transcript of PEMERINTAH KOTA DEPOK REKAPITULASI RANCANGAN … · Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan...

Page 1: PEMERINTAH KOTA DEPOK REKAPITULASI RANCANGAN … · Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jenis Belanja Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.01.117.005.Fasilitasi

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Pegawai Barang dan Jasa

Jenis Belanja

Modal

PEMERINTAH KOTA DEPOK

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI

PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2012

Jumlah

TAHUN ANGGARAN 2014

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1. URUSAN WAJIB 133.283.544.049,00 703.649.671.370,00 1.246.926.207.589,00 409.992.992.170,00

1.01. PENDIDIKAN 21.744.738.200,00 106.829.714.460,00 183.108.269.260,00 54.533.816.600,00

1.01.01. 21.744.738.200,00 106.829.714.460,00 183.108.269.260,00 DINAS PENDIDIKAN 54.533.816.600,00

1.01.01.001. 85.035.000,00 - 1.834.881.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.749.846.000,00

1.01.01.001.002. 1.200.000,00 - 244.800.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

243.600.000,00

1.01.01.001.008. 75.888.000,00 - 75.888.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan

Kantor

-

1.01.01.001.010. 4.630.000,00 - 151.666.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 147.036.000,00

1.01.01.001.011. 925.000,00 - 168.636.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 167.711.000,00

1.01.01.001.012. - - 7.063.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

7.063.000,00

1.01.01.001.014. - - 9.746.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.746.000,00

1.01.01.001.017. - - 134.548.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 134.548.000,00

1.01.01.001.018. 2.392.000,00 - 1.000.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan

Luar Daerah

997.608.000,00

1.01.01.001.020. - - 42.534.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 42.534.000,00

1.01.01.002. 382.042.000,00 468.668.700,00 2.714.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.863.289.300,00

1.01.01.002.023. - - 41.736.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 41.736.000,00

1.01.01.002.026. - - 15.547.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

15.547.000,00

1.01.01.002.045. 3.750.000,00 - 665.000.000,00 Penyediaan Gedung Kantor 661.250.000,00

1.01.01.002.046. - - 19.606.000,00 Penyediaan Kendaraan/Alat Angkut 19.606.000,00

1.01.01.002.054. 1.800.000,00 234.350.000,00 242.111.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.961.000,00

1.01.01.002.055. 24.444.000,00 3.450.000,00 145.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di

Kecamatan Pancoran Mas

117.106.000,00

1.01.01.002.056. 33.966.000,00 35.035.000,00 150.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di

Kecamatan Cipayung

80.999.000,00

1.01.01.002.057. 34.476.000,00 - 110.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di

Kecamatan Beji

75.524.000,00

1.01.01.002.058. 37.644.000,00 14.400.000,00 145.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di

Kecamatan Sukmajaya

92.956.000,00

1.01.01.002.059. 43.188.000,00 - 145.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di

Kecamatan Cilodong

101.812.000,00

1.01.01.002.060. 14.160.000,00 40.945.000,00 145.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di

Kecamatan Cimanggis

89.895.000,00

1.01.01.002.061. 14.160.000,00 38.196.000,00 145.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di

Kecamatan Tapos

92.644.000,00

1.01.01.002.062. 55.860.000,00 28.300.000,00 150.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di

Kecamatan Sawangan

65.840.000,00

1.01.01.002.063. 50.724.000,00 18.785.700,00 150.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di

Kecamatan Bojongsari

80.490.300,00

1.01.01.002.064. 34.476.000,00 10.271.000,00 150.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di

Kecamatan Limo

105.253.000,00

1.01.01.002.065. 23.124.000,00 32.850.000,00 150.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di

Kecamatan Cinere

94.026.000,00

1.01.01.002.066. 10.270.000,00 12.086.000,00 145.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan UPT Sanggar Kegiatan

Belajar Kota Depok

122.644.000,00

1.01.01.005. 418.400.000,00 24.000.000,00 1.025.616.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 583.216.000,00

1.01.01.005.001. 30.000.000,00 - 98.516.000,00 Bedah SKL Mata Pelajaran Tingkat SD, SMP,

SMA/SMK

68.516.000,00

1.01.01.005.002. 66.715.000,00 - 129.948.000,00 Workshop Lesson Study 63.233.000,00

1.01.01.005.003. 85.300.000,00 - 189.490.000,00 Workshop KKG, MGMP SMP, SMA dan SMK 104.190.000,00

1

Page 2: PEMERINTAH KOTA DEPOK REKAPITULASI RANCANGAN … · Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jenis Belanja Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.01.117.005.Fasilitasi

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Pegawai Barang dan Jasa

Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.01.005.004. 825.000,00 - 30.892.000,00 Workshop KKPS TK, SD, SMP, SMA, SMK 30.067.000,00

1.01.01.005.005. 9.825.000,00 - 36.591.000,00 Pelatihan dan Pembekalan Para Pengawas 26.766.000,00

1.01.01.005.006. 20.765.000,00 - 59.945.000,00 Pelatihan Tenaga Pustakawan dan Laboran

Sekolah

39.180.000,00

1.01.01.005.007. 42.525.000,00 - 109.371.000,00 Pengembangan Kurikulum dan Modul

Pembelajaran PAUD/TK/SD/SMP/SMA/SMK

66.846.000,00

1.01.01.005.008. 93.625.000,00 24.000.000,00 142.933.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Sekolah Inklusif 25.308.000,00

1.01.01.005.009. 19.215.000,00 - 60.153.000,00 Workshop Peningkatan dan Pembinaan

Kompetensi Guru SD, SMP dan SMA/SMK

40.938.000,00

1.01.01.005.010. 48.075.000,00 - 113.523.000,00 Pelatihan Manajemen Berbasis Sekolah Bagi

Kepala Sekolah dan Tenaga Kependidikan

65.448.000,00

1.01.01.005.011. 765.000,00 - 34.806.000,00 Pelatihan Asesor Pendidikan Kota Depok 34.041.000,00

1.01.01.005.012. 765.000,00 - 19.448.000,00 Pelatihan Layanan Pembelajaran Berbasis IT Bagi

Guru SD, SMP dan SMA/SMK

18.683.000,00

1.01.01.006. 30.660.000,00 - 105.510.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

74.850.000,00

1.01.01.006.001. 3.060.000,00 - 75.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 71.940.000,00

1.01.01.006.002. 27.600.000,00 - 30.510.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian

Program/Kegiatan

2.910.000,00

1.01.01.041. 23.995.000,00 - 154.291.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 130.296.000,00

1.01.01.041.001. 8.265.000,00 - 50.638.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 42.373.000,00

1.01.01.041.002. 1.365.000,00 - 29.355.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Pencetakan Kartu NISN 27.990.000,00

1.01.01.041.003. 14.365.000,00 - 74.298.000,00 Penyusunan Profil Pendidikan Kota Depok 59.933.000,00

1.01.01.116. 34.035.000,00 90.567.070.960,00 91.787.070.860,00 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan 1.185.964.900,00

1.01.01.116.001. - 20.326.238.960,00 20.326.238.960,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB/RPL) TK,

SD, SMP Negeri di Kota Depok

-

1.01.01.116.002. - 5.600.000.000,00 5.600.000.000,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB/RPL)

SMA dan SMK Negeri di Kota Depok

-

1.01.01.116.003. - 8.500.000.000,00 8.500.000.000,00 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)

SMAN/SMKN

-

1.01.01.116.004. - 13.600.000.000,00 13.600.000.000,00 Rehabilitasi Gedung Sekolah TK, SD, SMP

Negeri di Kota Depok

-

1.01.01.116.005. - 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 Pembangunan dan Relokasi SD Negeri Kota

Depok

-

1.01.01.116.006. - 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 Pembangunan MCK Responsif Gender dan

washtafell di Sekolah

-

1.01.01.116.007. - 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 Pembangunan Pagar, Turap, dan Penataan

Lingkungan Sekolah

-

1.01.01.116.008. - 700.000.000,00 700.000.000,00 Pembangunan Kantor Unit Pelaksana Teknis

(UPT)

-

1.01.01.116.009. - 23.240.832.000,00 23.240.832.000,00 Pengadaan Alat Penunjang Pembelajaran Sekolah

(TKN, SDN, SMPN, SMAN dan SMKN) Kota

Depok

-

1.01.01.116.010. - 3.300.000.000,00 3.300.000.000,00 Pengadaan Meubeleuir Sekolah Negeri Kota

Depok

-

1.01.01.116.011. 8.900.000,00 - 890.000.000,00 Pengadaan Buku Laporan Pendidikan Kota Depok 881.100.000,00

1.01.01.116.012. 7.405.000,00 - 274.999.900,00 Studi Kelayakan Pengadaan Tanah Pendidikan

Kota Depok

267.594.900,00

1.01.01.116.013. 17.730.000,00 - 55.000.000,00 Penanganan Bangunan Bantuan Keuangan Pusat

dan Provinsi

37.270.000,00

1.01.01.116.014. - 6.800.000.000,00 6.800.000.000,00 Pengadaan Tanah Pendidikan Kota Depok -

1.01.01.117. 16.217.012.200,00 13.076.333.000,00 73.829.338.900,00 Peningkatan Akses Pembiayaan Pendidikan 44.535.993.700,00

1.01.01.117.001. 4.920.000,00 - 16.320.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan TK Negeri 11.400.000,00

1.01.01.117.002. 8.436.283.800,00 5.923.693.200,00 37.800.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri 23.440.023.000,00

1.01.01.117.003. 3.289.868.400,00 940.839.800,00 14.941.337.900,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan SMP

Negeri

10.710.629.700,00

1.01.01.117.004. 4.447.200.000,00 6.211.800.000,00 21.012.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan

SMA/SMK Negeri

10.353.000.000,00

2

Page 3: PEMERINTAH KOTA DEPOK REKAPITULASI RANCANGAN … · Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jenis Belanja Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.01.117.005.Fasilitasi

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Pegawai Barang dan Jasa

Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.01.117.005. 38.740.000,00 - 59.681.000,00 Fasilitasi Pemberian Beasiswa Kuliah S1 Bagi

Siswa Berprestasi

20.941.000,00

1.01.01.118. 1.217.960.000,00 648.477.800,00 2.766.514.300,00 Peningkatan Pendidikan Informal dan

Nonformal

900.076.500,00

1.01.01.118.001. 31.165.000,00 - 70.906.000,00 Sinergitas Program PAUDNI (KB, TK, SPS &

TPA)

39.741.000,00

1.01.01.118.002. 23.325.000,00 - 295.997.000,00 Lomba Keteladanan PAUD dan HAI, Kreatifitas

Tutor PAUDNI dan Apresiasi PAUDNI

272.672.000,00

1.01.01.118.003. 7.425.000,00 - 130.954.000,00 Gelar Kreatifitas PAUD dan Tenaga Pendidik

PAUD

123.529.000,00

1.01.01.118.004. 14.415.000,00 - 30.537.200,00 Sosialisasi Pendidikan Kesetaraan di PKBM 16.122.200,00

1.01.01.118.005. 133.365.000,00 - 215.000.000,00 Penunjang Pelaksanaan Ujian Nasional

Kesetaraan (UNPK) Paket A, B dan C

81.635.000,00

1.01.01.118.006. 4.975.000,00 - 138.870.500,00 Lomba Keteladanan DIKMAS dan Hari Aksara

Internasional

133.895.500,00

1.01.01.118.007. 44.115.000,00 - 106.357.700,00 Pembinaan Bagi PKBM dan Tutor A, B dan C

dan PAUDNI serta Penilik PAUDNI

62.242.700,00

1.01.01.118.008. 1.365.000,00 - 36.888.000,00 Pameran Kursus Tingkat Provinsi Jawa Barat 35.523.000,00

1.01.01.118.009. 16.890.000,00 - 47.415.500,00 Pembinaan Penerima Bantuan Dana Pusat dan

Provinsi DIKMAS bagi PKBM dan Lembaga

kursus

30.525.500,00

1.01.01.118.010. 101.860.000,00 17.825.000,00 123.271.600,00 Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan

Paket A, B, C dan PAUD di SKB

3.586.600,00

1.01.01.118.011. 835.800.000,00 49.000.000,00 984.310.500,00 Pembinaan Buta Aksara Latin dan Al qur'an 99.510.500,00

1.01.01.118.012. 3.260.000,00 581.652.800,00 586.006.300,00 Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) dan

Taman Bacaan Masyarakat (TBM) PAUD

1.093.500,00

1.01.01.119. 3.282.334.000,00 545.164.000,00 7.255.592.200,00 Peningkatan Kualitas dan Tatakelola

Pendidikan

3.428.094.200,00

1.01.01.119.001. 1.308.000,00 - 28.205.000,00 Fasilitasi Penyaluran Insentif Guru (Tunjangan

Fungsional) dan Kelebihan Jam Mengajar (KJM)

Guru

26.897.000,00

1.01.01.119.002. 14.415.000,00 - 31.903.000,00 Seleksi Jabatan Penilik dan Pengawas Sekolah 17.488.000,00

1.01.01.119.003. 1.881.000,00 - 43.748.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Sertifikasi Guru Tahun

2014

41.867.000,00

1.01.01.119.004. 17.685.000,00 - 58.599.000,00 Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional 40.914.000,00

1.01.01.119.005. 2.005.000,00 - 63.349.000,00 Pelaksanaan Inpasing Bagi Guru Tetap Yayasan 61.344.000,00

1.01.01.119.006. 6.715.000,00 - 14.562.800,00 Fasilitasi Pemberian Bantuan Beasiswa Siswa

Miskin (BSM) dan Guru Perbatasan (Pendamping

Bangub)

7.847.800,00

1.01.01.119.007. 413.610.000,00 521.974.000,00 1.999.999.900,00 Penyelenggaraan SMP/SMA Terbuka 1.064.415.900,00

1.01.01.119.008. 2.143.505.000,00 - 2.797.285.000,00 Persiapan dan Penyelenggaraan UASBN SD

dan UN SMP/MTs, SMA/MA dan SMK Tahun

Pelajaran 2013/2014

653.780.000,00

1.01.01.119.009. 32.225.000,00 - 114.646.000,00 Fasilitasi dan Sosialisasi Kurikulum Tahun 2013

TK, SD, SMP, SMA, SMK

82.421.000,00

1.01.01.119.010. 3.165.000,00 - 75.000.000,00 Lomba Duta Sanitasi dan LPIR (Lomba Penelitian

Ilmiah Remaja)

71.835.000,00

1.01.01.119.011. 99.265.000,00 - 99.857.000,00 Ujian Nasional Bidang Produktif Kelas XII SMK 592.000,00

1.01.01.119.012. 18.820.000,00 - 119.001.000,00 Pameran Teknologi Pendidikan (EPITECH)

Tingkat Jawa Barat dan Penilaian Kabupaten/Kota

Vokasional

100.181.000,00

1.01.01.119.013. 8.765.000,00 - 108.220.000,00 Lomba Kompetensi Siswa ( LKS ) dan Lomba

Siswa Berprestasi

99.455.000,00

1.01.01.119.014. 38.250.000,00 - 197.567.000,00 Forum Ilmiah dan Olimpiade Sains Nasional

(OSN) Guru SMP dan SMA

159.317.000,00

1.01.01.119.015. 299.775.000,00 - 705.087.500,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Penerimaan Peserta

Didik Baru (PPDB) TK, SD, SMP, SMA dan

SMK Negeri Tahun Pelajaran 2014/2015

405.312.500,00

1.01.01.119.016. 32.200.000,00 - 79.826.000,00 Pelaksanaan Latihan Dasar Kepemimpinan untuk

Siswa Tingkat SMP dan SMA/SMK

47.626.000,00

3

Page 4: PEMERINTAH KOTA DEPOK REKAPITULASI RANCANGAN … · Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jenis Belanja Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.01.117.005.Fasilitasi

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Pegawai Barang dan Jasa

Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.01.119.017. 74.175.000,00 - 349.546.000,00 Seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN) dan

IJSO SD (Jalur A dan Jalur B), SMP dan SMA

Tingkat Kota, Provinsi dan Nasional

275.371.000,00

1.01.01.119.018. 13.365.000,00 - 50.000.000,00 Seleksi Guru Berprestasi 36.635.000,00

1.01.01.119.019. 32.015.000,00 - 79.610.000,00 Pelaksanaan Lomba Gelar Karakter Aksi Siswa

Indonesia (Galaksi)

47.595.000,00

1.01.01.119.020. 18.765.000,00 23.190.000,00 89.580.000,00 Pembinaan Sekolah Berbudaya Lingkungan

Hidup SD, SMP dan SMA/SMK

47.625.000,00

1.01.01.119.021. 10.425.000,00 - 150.000.000,00 Pelaksanaan Akreditasi Sekolah TK, SD, SMP 139.575.000,00

1.01.01.120. 53.265.000,00 1.500.000.000,00 1.635.455.000,00 Pengembangan Pendidikan Kreatif 82.190.000,00

1.01.01.120.001. 53.265.000,00 - 135.455.000,00 Peningkatan Kualitas Kecakapan Hidup (Lifeskill)

dan Kreatifitas Siswa SMK dan Anak Jalanan

82.190.000,00

1.01.01.120.002. - 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 Pengadaan Alat Praktek untuk SMKN -

1.02. KESEHATAN 29.747.043.169,00 16.092.184.800,00 124.211.255.162,00 78.372.027.193,00

1.02.01. 13.429.355.000,00 11.765.297.500,00 77.710.712.825,00 DINAS KESEHATAN 52.516.060.325,00

1.02.01.001. 108.825.000,00 - 1.765.082.275,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.656.257.275,00

1.02.01.001.002. - - 226.400.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

226.400.000,00

1.02.01.001.008. 86.900.000,00 - 86.900.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan

Kantor

-

1.02.01.001.010. 3.675.000,00 - 123.569.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 119.894.000,00

1.02.01.001.011. 4.250.000,00 - 188.784.275,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 184.534.275,00

1.02.01.001.014. - - 10.676.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.676.000,00

1.02.01.001.017. - - 86.860.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 86.860.000,00

1.02.01.001.018. 14.000.000,00 - 999.873.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan

Luar Daerah

985.873.000,00

1.02.01.001.020. - - 42.020.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 42.020.000,00

1.02.01.002. 4.580.000,00 - 746.230.600,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 741.650.600,00

1.02.01.002.023. - - 98.020.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 98.020.000,00

1.02.01.002.026. - - 96.180.600,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

96.180.600,00

1.02.01.002.045. 4.580.000,00 - 552.030.000,00 Penyediaan Gedung Kantor 547.450.000,00

1.02.01.005. 172.540.000,00 - 699.342.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 526.802.000,00

1.02.01.005.013. 54.255.000,00 - 120.210.000,00 Evaluasi dan Refreshing Manajemen Pengelolaan

SDM

65.955.000,00

1.02.01.005.014. 41.175.000,00 - 178.860.000,00 Penilaian Kinerja Puskesmas, Tenaga Kesehatan

Berprestasi & Akreditasi Fasilitas Kesehatan

137.685.000,00

1.02.01.005.015. 77.110.000,00 - 400.272.000,00 Akreditasi Jabatan Fungsional dan Pelatihan Bagi

Pegawai Dinkes Kota Depok

323.162.000,00

1.02.01.006. 63.150.000,00 - 312.490.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

249.340.000,00

1.02.01.006.001. 8.050.000,00 - 51.045.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 42.995.000,00

1.02.01.006.002. 22.600.000,00 - 156.840.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian

Program/Kegiatan

134.240.000,00

1.02.01.006.003. 32.500.000,00 - 104.605.000,00 Optimalisasi Pengelolaan Data Aset 72.105.000,00

1.02.01.035. 36.870.000,00 130.975.600,00 375.000.000,00 Pengembangan Sistem Pelayanan dan

Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi

207.154.400,00

1.02.01.035.001. 36.870.000,00 130.975.600,00 375.000.000,00 Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan 207.154.400,00

1.02.01.036. 174.355.000,00 1.807.000,00 897.263.000,00 Standarisasi Pelayanan Publik 721.101.000,00

1.02.01.036.001. 48.155.000,00 1.807.000,00 347.013.000,00 Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kota Depok 297.051.000,00

1.02.01.036.002. 24.000.000,00 - 70.464.000,00 Akreditasi Tenaga dan Sarana Pelayanan

Kesehatan Tradisional dan Komplementer Alternatif

46.464.000,00

1.02.01.036.003. 93.800.000,00 - 319.786.000,00 Akreditasi Tenaga Kesehatan di Kota Depok 225.986.000,00

1.02.01.036.004. 8.400.000,00 - 160.000.000,00 Survilance ISO 9001-2008 151.600.000,00

1.02.01.041. 196.397.000,00 993.500,00 1.350.921.800,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 1.153.531.300,00

1.02.01.041.004. 48.708.000,00 - 261.548.800,00 Penyelenggaraan Forum OPD 212.840.800,00

1.02.01.041.005. 60.089.000,00 - 200.000.000,00 Penyusunan Profil Kesehatan Kota Depok 139.911.000,00

4

Page 5: PEMERINTAH KOTA DEPOK REKAPITULASI RANCANGAN … · Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jenis Belanja Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.01.117.005.Fasilitasi

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Pegawai Barang dan Jasa

Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.02.01.041.006. 14.125.000,00 - 165.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan Pengembangan Data dan

Informasi

150.875.000,00

1.02.01.041.007. 17.025.000,00 - 149.998.000,00 Pelaksanaan Kajian BLUD Puskesmas 132.973.000,00

1.02.01.041.008. 3.925.000,00 - 200.000.000,00 Penyusunan Sistem Kesehatan Kota Depok

(SKD) Kota Depok

196.075.000,00

1.02.01.041.009. 42.825.000,00 - 199.375.000,00 Penerapan Perencanaan dan Pengganggaran

Berbasis Gender pada Kegiatan Dinas kesehatan

dan Puskesmas Kota Depok

156.550.000,00

1.02.01.041.010. 9.700.000,00 993.500,00 175.000.000,00 Percepatan Pencapaian Target MDG's Bidang

Kesehatan

164.306.500,00

1.02.01.046. - - 120.000.000,00 Penataan dan Peningkatan Produk Hukum 120.000.000,00

1.02.01.046.001. - - 120.000.000,00 Penyusunan PERDA Kesehatan 120.000.000,00

1.02.01.138. 355.445.000,00 207.352.000,00 2.647.711.000,00 Peningkatan Promosi Kesehatan 2.084.914.000,00

1.02.01.138.001. 42.070.000,00 64.940.000,00 431.190.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Kawasan

Tatanan Kota Sehat

324.180.000,00

1.02.01.138.002. 75.430.000,00 120.139.000,00 1.075.689.000,00 Peningkatan Kualitas PHBS 880.120.000,00

1.02.01.138.003. 67.300.000,00 1.612.000,00 176.903.000,00 Penyebaran Informasi di Bidang Obat dan Pangan 107.991.000,00

1.02.01.138.004. 23.575.000,00 - 73.680.000,00 Peningkatan Pemahaman dan Kepercayaan

Penggunaan Obat Generik Oleh Masyarakat

50.105.000,00

1.02.01.138.005. 27.790.000,00 - 300.000.000,00 Fasilitasi Lintas Sektor Promkes 272.210.000,00

1.02.01.138.006. 4.900.000,00 - 76.000.000,00 Pembinaan Saka Bakti Husada 71.100.000,00

1.02.01.138.007. 21.180.000,00 1.661.000,00 111.487.000,00 Peningkatan, Pemanfaatan, Pengawasan dan

Pengembangan TOGA

88.646.000,00

1.02.01.138.008. 13.325.000,00 - 95.182.000,00 Pengawasan Peredaran Obat Tradisional dan

Sarana Distribusi Obat Tradisional

81.857.000,00

1.02.01.138.009. 32.675.000,00 - 147.580.000,00 Peningkatan Pelayanan UKS 114.905.000,00

1.02.01.138.010. 47.200.000,00 19.000.000,00 160.000.000,00 Penyusunan Profil Promkes 93.800.000,00

1.02.01.139. 10.451.051.000,00 10.421.632.400,00 38.227.025.400,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar 17.354.342.000,00

1.02.01.139.001. 406.545.000,00 9.948.000,00 924.929.400,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas

Pancoran Mas

508.436.400,00

1.02.01.139.002. 244.095.000,00 3.838.000,00 608.004.750,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas

Cipayung

360.071.750,00

1.02.01.139.003. 406.765.000,00 35.274.000,00 875.206.400,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas

Beji

433.167.400,00

1.02.01.139.004. 445.653.000,00 - 1.570.430.200,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas

Sukmajaya

1.124.777.200,00

1.02.01.139.005. 603.495.600,00 1.312.000,00 1.307.765.000,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas

Cimanggis

702.957.400,00

1.02.01.139.006. 215.760.000,00 33.609.000,00 492.310.500,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas

Cilodong

242.941.500,00

1.02.01.139.007. 437.225.000,00 56.715.000,00 896.932.000,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas

Tapos

402.992.000,00

1.02.01.139.008. 137.483.000,00 - 308.404.000,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas

Cinere

170.921.000,00

1.02.01.139.009. 135.180.000,00 - 263.258.000,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas

Limo

128.078.000,00

1.02.01.139.010. 230.510.000,00 1.181.000,00 380.523.000,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas

Bojongsari

148.832.000,00

1.02.01.139.011. 467.475.000,00 26.000.000,00 916.280.000,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas

Sawangan

422.805.000,00

1.02.01.139.012. 1.352.600.000,00 - 1.801.526.000,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24

Jam dan PONED di UPT Puskesmas

Sukmajaya

448.926.000,00

1.02.01.139.013. 248.884.600,00 87.559.400,00 433.823.000,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas

PONED di UPT Puskesmas Bojongsari

97.379.000,00

1.02.01.139.014. 798.752.000,00 14.325.000,00 1.000.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24

Jam dan PONED di UPT Puskesmas Beji

186.923.000,00

5

Page 6: PEMERINTAH KOTA DEPOK REKAPITULASI RANCANGAN … · Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jenis Belanja Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.01.117.005.Fasilitasi

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Pegawai Barang dan Jasa

Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.02.01.139.015. 850.681.000,00 1.109.000,00 945.675.000,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24

Jam dan PONED di UPT Puskesmas Pancoran

Mas

93.885.000,00

1.02.01.139.016. 1.095.196.800,00 - 1.496.081.000,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24

Jam dan PONED di UPT Puskesmas Cimanggis

400.884.200,00

1.02.01.139.017. 421.310.000,00 17.000.000,00 522.920.000,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas

PONED di Puskesmas Kedaung

84.610.000,00

1.02.01.139.018. 215.108.800,00 - 300.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24

Jam di UPT Puskesmas Sawangan

84.891.200,00

1.02.01.139.019. 291.455.200,00 2.766.000,00 468.081.450,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24

Jam di UPT Puskesmas Cinere

173.860.250,00

1.02.01.139.020. 435.769.000,00 2.465.000,00 650.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24

Jam di UPT Puskesmas Cipayung

211.766.000,00

1.02.01.139.021. 548.450.000,00 23.911.000,00 679.939.000,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas

PONED di UPT Puskesmas Tapos

107.578.000,00

1.02.01.139.022. 70.050.000,00 - 6.181.816.000,00 Penyediaan dan Pengelolaan Obat Pelayanan

Kesehatan dasar (PKD)

6.111.766.000,00

1.02.01.139.023. 10.225.000,00 - 1.399.323.000,00 Penyediaan dan Pengelolaan Obat Askes 1.389.098.000,00

1.02.01.139.024. 3.390.000,00 - 440.677.000,00 Penyediaan dan Pengelolaan Reagensia dan Alat

Habis Pakai Laboratorium

437.287.000,00

1.02.01.139.025. 3.800.000,00 - 578.833.000,00 Penyediaan Cetakan dan Bahan Habis Pakai

Depo Obat Puskesmas

575.033.000,00

1.02.01.139.026. 2.925.000,00 182.890.000,00 225.000.000,00 Penyediaan Instalasi Farmasi dan Sarana

Pendukung Instalasi Farmasi Kota Depok

39.185.000,00

1.02.01.139.027. 9.050.000,00 - 67.530.000,00 Pergerakan Penggunaan Obat Rasional 58.480.000,00

1.02.01.139.028. 10.225.000,00 - 100.000.000,00 Penyediaan dan Penggunaan Sistem Informasi

Pengelolaan Obat Kota Depok

89.775.000,00

1.02.01.139.029. 35.625.000,00 - 196.837.600,00 Pengawasan Terhadap Peredaran Obat (BKO)

dan Sarana Produksi, Distribusi Pangan

161.212.600,00

1.02.01.139.030. 12.000.000,00 - 60.166.800,00 Sertifikasi dan Rekomendasi Perizinan Sarana

IRTP dan Perbekalan Kesehatan

48.166.800,00

1.02.01.139.031. 35.680.000,00 4.806.292.000,00 4.854.530.000,00 Rehabilitasi Puskesmas 12.558.000,00

1.02.01.139.032. 11.695.000,00 740.258.000,00 754.164.000,00 Pembangunan Lanjutan Instalasi Farmasi 2.211.000,00

1.02.01.139.033. 13.335.000,00 838.824.000,00 899.826.000,00 Pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah 47.667.000,00

1.02.01.139.034. 13.295.000,00 1.663.215.000,00 1.680.755.000,00 Pengadaan Alat Kesehatan 4.245.000,00

1.02.01.139.035. 9.490.000,00 - 319.245.000,00 Pemeliharaan Alat Kesehatan 309.755.000,00

1.02.01.139.036. 11.615.000,00 1.806.731.000,00 1.821.575.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

dan Dinas Kesehatan dan Mobil Laboratorium

Keliling

3.229.000,00

1.02.01.139.037. 19.382.000,00 48.000.000,00 1.420.162.300,00 Kapitasi PNS Kota Depok di Puskesmas 1.352.780.300,00

1.02.01.139.038. 68.125.000,00 9.360.000,00 200.000.000,00 Pelatihan Manajemen Pelayanan Puskesmas 122.515.000,00

1.02.01.139.039. 122.750.000,00 9.050.000,00 184.496.000,00 Pelaksanaan P3K 52.696.000,00

1.02.01.141. 432.170.000,00 163.600.000,00 2.097.075.750,00 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Menular dan Tidak Menular

1.501.305.750,00

1.02.01.141.001. 58.280.000,00 - 88.581.000,00 Pengamatan Penyakit 30.301.000,00

1.02.01.141.002. 73.700.000,00 126.300.000,00 276.216.350,00 Pencegahan Penyakit 76.216.350,00

1.02.01.141.003. 215.435.000,00 37.300.000,00 577.377.000,00 Pengendalian Penyakit Menular Langsung 324.642.000,00

1.02.01.141.004. 23.725.000,00 - 654.549.400,00 Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang 630.824.400,00

1.02.01.141.005. 6.150.000,00 - 15.492.000,00 Surveilans Penyakit Tidak Menular 9.342.000,00

1.02.01.141.006. 43.880.000,00 - 213.860.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Khusus 169.980.000,00

1.02.01.141.007. 11.000.000,00 - 271.000.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Indera 260.000.000,00

1.02.01.142. 200.988.000,00 90.467.000,00 1.197.305.000,00 Peningkatan Kesehatan Keluarga 905.850.000,00

1.02.01.142.001. 89.813.000,00 1.633.000,00 746.989.000,00 Pelayanan KB dan Kesehatan Ibu dan Bayi 655.543.000,00

1.02.01.142.002. 68.100.000,00 2.584.000,00 223.649.000,00 Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja 152.965.000,00

1.02.01.142.003. 43.075.000,00 86.250.000,00 226.667.000,00 Pelayanan Kesehatan Pra Lanjut Usia dan Lanjut

Usia

97.342.000,00

1.02.01.143. 431.240.000,00 49.040.000,00 22.318.299.900,00 Peningkatan dan Pengembangan Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan

21.838.019.900,00

6

Page 7: PEMERINTAH KOTA DEPOK REKAPITULASI RANCANGAN … · Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jenis Belanja Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.01.117.005.Fasilitasi

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Pegawai Barang dan Jasa

Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.02.01.143.001. - - 18.000.000.000,00 Pelayanan Jamkesda dan Fasilitasi Jamkesmas

Bagi Warga Miskin/Kurang Mampu

18.000.000.000,00

1.02.01.143.002. 312.190.000,00 37.840.000,00 1.154.471.900,00 Fasilitasi Pelayanan UPT Jamkesda 804.441.900,00

1.02.01.143.003. 71.500.000,00 - 2.326.336.000,00 Fasilitasi Pelayanan Jampersal 2.254.836.000,00

1.02.01.143.004. 47.550.000,00 11.200.000,00 837.492.000,00 Fasilitasi Pelayanan Jamkesmas 778.742.000,00

1.02.01.144. 355.509.000,00 34.000.000,00 1.526.007.000,00 Peningkatan Kesehatan Lingkungan 1.136.498.000,00

1.02.01.144.001. 107.934.000,00 - 300.000.000,00 Penyehatan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) 192.066.000,00

1.02.01.144.002. 47.800.000,00 - 350.000.000,00 Penyehatan dan Pengawasan Tempat-Tempat

Umum Industri (TTUI)

302.200.000,00

1.02.01.144.003. 4.500.000,00 34.000.000,00 276.013.000,00 Pengawasan Kualitas Air 237.513.000,00

1.02.01.144.004. 195.275.000,00 - 599.994.000,00 Penyehatan Lingkungan Permukiman 404.719.000,00

1.02.01.146. 446.235.000,00 665.430.000,00 3.430.959.100,00 Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi 2.319.294.100,00

1.02.01.146.001. 81.875.000,00 - 502.023.900,00 Pengawasan, Penyuluhan dan Penilaian

Terhadap Bahan Berbahaya Pada Pangan

420.148.900,00

1.02.01.146.002. 45.165.000,00 - 429.182.200,00 Pengawasan Terhadap Peredaran Pangan dan

Sarana Produksi, Distribusi Pangan

384.017.200,00

1.02.01.146.003. 319.195.000,00 665.430.000,00 2.499.753.000,00 Peningkatan Gizi Masyarakat 1.515.128.000,00

1.02.02. 16.317.688.169,00 4.326.887.300,00 46.500.542.337,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) 25.855.966.868,00

1.02.02.001. 20.015.000,00 189.928.300,00 5.518.520.168,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.308.576.868,00

1.02.02.001.002. - - 1.140.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

1.140.000.000,00

1.02.02.001.008. 2.800.000,00 - 1.855.339.200,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan

Kantor

1.852.539.200,00

1.02.02.001.010. 2.255.000,00 - 494.986.250,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 492.731.250,00

1.02.02.001.011. 2.255.000,00 - 439.999.918,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 437.744.918,00

1.02.02.001.014. 1.125.000,00 182.437.500,00 383.562.500,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 200.000.000,00

1.02.02.001.017. 3.180.000,00 - 359.834.500,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 356.654.500,00

1.02.02.001.018. 8.400.000,00 - 817.399.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan

Luar Daerah

808.999.000,00

1.02.02.001.020. - 7.490.800,00 27.398.800,00 Penyediaan Sarana Informasi 19.908.000,00

1.02.02.002. 30.935.000,00 1.107.559.000,00 3.968.330.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.829.836.000,00

1.02.02.002.022. 4.750.000,00 232.517.000,00 615.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 377.733.000,00

1.02.02.002.023. 2.750.000,00 - 251.759.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 249.009.000,00

1.02.02.002.026. 9.625.000,00 - 1.105.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

1.095.875.000,00

1.02.02.002.054. - 743.885.000,00 743.885.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -

1.02.02.002.067. 3.650.000,00 30.000.000,00 194.793.000,00 Pemeliharaan Taman 161.143.000,00

1.02.02.002.068. 7.310.000,00 101.157.000,00 773.765.000,00 Pengelolaan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit 665.298.000,00

1.02.02.002.069. 2.850.000,00 - 283.628.000,00 Penyediaan Seragam dan Perlengkapan Kerja

RSUD Kota Depok

280.778.000,00

1.02.02.005. 3.060.000,00 - 541.010.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 537.950.000,00

1.02.02.005.016. 3.060.000,00 - 541.010.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Bagi Tenaga Medis dan

Non Medis RSUD

537.950.000,00

1.02.02.006. 61.496.000,00 - 76.300.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

14.804.000,00

1.02.02.006.001. 42.100.000,00 - 50.600.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 8.500.000,00

1.02.02.006.002. 19.396.000,00 - 25.700.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian

Program/Kegiatan

6.304.000,00

1.02.02.035. 4.255.000,00 - 209.463.000,00 Pengembangan Sistem Pelayanan dan

Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi

205.208.000,00

1.02.02.035.002. 4.255.000,00 - 209.463.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit 205.208.000,00

1.02.02.036. 34.275.000,00 60.000.000,00 511.488.000,00 Standarisasi Pelayanan Publik 417.213.000,00

1.02.02.036.005. 8.350.000,00 - 84.970.000,00 Pengembangan Standar Pelayanan Minimal 76.620.000,00

1.02.02.036.006. 9.525.000,00 - 199.305.000,00 Pengembangan Manajemen Mutu Pelayanan 189.780.000,00

1.02.02.036.007. 8.500.000,00 60.000.000,00 148.990.000,00 Pengembangan Manajemen Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (K3) dan Patient Safety

80.490.000,00

1.02.02.036.008. 7.900.000,00 - 78.223.000,00 Pengembangan Sistem Manajemen Lingkungan 70.323.000,00

7

Page 8: PEMERINTAH KOTA DEPOK REKAPITULASI RANCANGAN … · Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jenis Belanja Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.01.117.005.Fasilitasi

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Pegawai Barang dan Jasa

Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.02.02.041. 18.055.000,00 - 50.000.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 31.945.000,00

1.02.02.041.011. 18.055.000,00 - 50.000.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 31.945.000,00

1.02.02.093. 16.088.297.169,00 1.000.000.000,00 22.588.297.169,00 Pengembangan dan Pengelolaan

BUMD/BLUD

5.500.000.000,00

1.02.02.093.001. 16.088.297.169,00 1.000.000.000,00 22.588.297.169,00 Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Penunjang

Pelayanan BLUD

5.500.000.000,00

1.02.02.140. 57.300.000,00 1.969.400.000,00 13.037.134.000,00 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Rujukan

11.010.434.000,00

1.02.02.140.002. 13.250.000,00 150.000.000,00 9.300.000.000,00 Pengadaan Obat, Alkes Habis Pakai, Bahan

Kimia dan Perlengkapan Farmasi

9.136.750.000,00

1.02.02.140.003. - 1.819.400.000,00 1.819.400.000,00 Pengadaan ALKES -

1.02.02.140.004. 3.650.000,00 - 791.010.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Miskin 787.360.000,00

1.02.02.140.005. 10.980.000,00 - 607.124.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gizi 596.144.000,00

1.02.02.140.006. 4.500.000,00 - 143.825.000,00 Peningkatan Pelayanan Asuhan Keperawatan dan

Peningkatan Manajemen Kinerja

139.325.000,00

1.02.02.140.007. 4.860.000,00 - 43.760.000,00 Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah

Sakit (PPIRS)

38.900.000,00

1.02.02.140.008. 2.260.000,00 - 99.440.000,00 Penyediaan Linen 97.180.000,00

1.02.02.140.009. 17.800.000,00 - 232.575.000,00 Pengembangan Promosi Layanan RSUD 214.775.000,00

1.03. PEKERJAAN UMUM 32.088.509.000,00 285.029.409.790,00 385.108.568.670,00 67.990.649.880,00

1.03.01. 5.041.314.000,00 250.522.869.790,00 282.690.654.290,00 DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA

AIR

27.126.470.500,00

1.03.01.001. 72.170.000,00 - 1.274.810.200,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.202.640.200,00

1.03.01.001.002. - - 96.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

96.000.000,00

1.03.01.001.008. 58.320.000,00 - 67.998.200,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan

Kantor

9.678.200,00

1.03.01.001.010. 925.000,00 - 168.100.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 167.175.000,00

1.03.01.001.011. 925.000,00 - 170.700.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 169.775.000,00

1.03.01.001.012. - - 30.551.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

30.551.000,00

1.03.01.001.014. - - 16.419.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 16.419.000,00

1.03.01.001.017. - - 234.261.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 234.261.000,00

1.03.01.001.018. 12.000.000,00 - 460.781.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan

Luar Daerah

448.781.000,00

1.03.01.001.020. - - 30.000.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 30.000.000,00

1.03.01.002. 10.400.000,00 1.257.134.000,00 1.741.422.800,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 473.888.800,00

1.03.01.002.022. 1.650.000,00 517.000.000,00 593.350.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 74.700.000,00

1.03.01.002.023. 925.000,00 - 190.552.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 189.627.000,00

1.03.01.002.026. 925.000,00 - 150.261.800,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

149.336.800,00

1.03.01.002.052. 800.000,00 - 59.760.000,00 Pengadaan Pakaian Olahraga 58.960.000,00

1.03.01.002.054. 5.175.000,00 706.368.000,00 712.808.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.265.000,00

1.03.01.002.070. 925.000,00 33.766.000,00 34.691.000,00 Penyediaan Peralatan Dapur -

1.03.01.006. 131.454.000,00 - 135.137.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

3.683.000,00

1.03.01.006.001. 37.590.000,00 - 39.670.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 2.080.000,00

1.03.01.006.002. 93.864.000,00 - 95.467.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian

Program/Kegiatan

1.603.000,00

1.03.01.040. 10.500.000,00 675.509.000,00 765.000.000,00 Pembangunan Gedung Pemerintah 78.991.000,00

1.03.01.040.001. 5.250.000,00 300.000.000,00 320.000.000,00 Pembangunan Pagar dan Gerbang Kantor Dinas

BMSDA

14.750.000,00

1.03.01.040.005. 5.250.000,00 375.509.000,00 445.000.000,00 Pembangunan STP (Sewage Treatment

Plant)/Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

Kantor Dinas BMSDA

64.241.000,00

1.03.01.041. 50.860.000,00 676.320.000,00 848.442.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 121.262.000,00

1.03.01.041.012. 47.000.000,00 - 117.442.000,00 Pelaksanaan Forum dan Penyusunan Renja

Dinas BMSDA

70.442.000,00

8

Page 9: PEMERINTAH KOTA DEPOK REKAPITULASI RANCANGAN … · Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jenis Belanja Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.01.117.005.Fasilitasi

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Pegawai Barang dan Jasa

Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.03.01.041.013. 3.860.000,00 676.320.000,00 731.000.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen

Dinas BMSDA

50.820.000,00

1.03.01.098. 2.228.318.000,00 174.758.624.154,00 196.716.718.154,00 Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

19.729.776.000,00

1.03.01.098.001. 28.845.000,00 - 2.500.000.000,00 Konsultansi Perencanaan TA. 2015 2.471.155.000,00

1.03.01.098.002. - - 2.500.000.000,00 Konsultansi Pengawasan TA. 2014 2.500.000.000,00

1.03.01.098.003. 20.175.000,00 - 5.000.000.000,00 Pemeliharaan Jalan (11 Kecamatan) 4.979.825.000,00

1.03.01.098.004. 11.550.000,00 487.200.000,00 500.000.000,00 Pemindahan Utilitas Jalan (Lanjutan) 1.250.000,00

1.03.01.098.005. 1.393.335.000,00 - 2.000.000.000,00 Pengelolaan Satgas Bidang Jalan dan Jembatan 606.665.000,00

1.03.01.098.006. 13.870.000,00 - 500.000.000,00 Pemecahan Sertifikat 486.130.000,00

1.03.01.098.007. 13.460.000,00 5.500.000.000,00 6.000.000.000,00 Pengadaan Tanah Simpang Jl. Raden Saleh 486.540.000,00

1.03.01.098.008. 16.100.000,00 5.983.900.000,00 6.000.000.000,00 Pengadaan Tanah Simpang Jl. Kemakmuran - Jl.

Tole Iskandar

-

1.03.01.098.009. - 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 Penataan Jl. Margonda Raya -

1.03.01.098.010. - - 300.000.000,00 Konsultansi Pembinaan Teknis 300.000.000,00

1.03.01.098.011. - - 200.000.000,00 Konsultansi Kajian Pengendalian Fasilitas Jalan 200.000.000,00

1.03.01.098.012. - - 250.000.000,00 Konsultansi Inventarisasi Daerah Milik Jalan 250.000.000,00

1.03.01.098.013. - 300.000.000,00 300.000.000,00 Pembuatan Patok KM -

1.03.01.098.014. - - 150.000.000,00 Survey Perencanaan Awal 150.000.000,00

1.03.01.098.015. - - 100.000.000,00 Konsultansi Inventarisasi Jembatan 100.000.000,00

1.03.01.098.016. - 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 Peningkatan Jalan Kecamatan Pancoran Mas -

1.03.01.098.017. - 400.000.000,00 400.000.000,00 Rehabilitasi Jalan Kecamatan Pancoran Mas -

1.03.01.098.018. 8.255.000,00 780.070.000,00 788.325.000,00 Penataan Fasilitas Jalan Kota Kecamatan

Pancoran Mas

-

1.03.01.098.019. - 425.000.000,00 425.000.000,00 Pembangunan Jembatan Kecamatan Pancoran

Mas

-

1.03.01.098.020. - 2.515.000.000,00 2.515.000.000,00 Peningkatan Jalan Kecamatan Beji -

1.03.01.098.021. - 300.000.000,00 300.000.000,00 Rehabilitasi Jalan Kecamatan Beji -

1.03.01.098.022. - 300.000.000,00 300.000.000,00 Pembangunan Jembatan Kecamatan Beji -

1.03.01.098.023. - 2.600.000.000,00 2.600.000.000,00 Peningkatan Jalan Kecamatan Cipayung -

1.03.01.098.024. 8.805.000,00 589.017.000,00 600.000.000,00 Pembangunan Jalan Kecamatan Cipayung 2.178.000,00

1.03.01.098.025. - 600.000.000,00 600.000.000,00 Pembangunan Jembatan Kecamatan Cipayung -

1.03.01.098.026. - 850.000.000,00 850.000.000,00 Rehabilitasi Jembatan Kecamatan Cipayung -

1.03.01.098.027. - 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 Peningkatan Jalan Kecamatan Sukmajaya -

1.03.01.098.028. 9.700.000,00 1.088.267.000,00 1.100.000.000,00 Pembangunan Jalan Kecamatan Sukmajaya 2.033.000,00

1.03.01.098.029. - 900.000.000,00 900.000.000,00 Pembangunan Jembatan Kecamatan Sukmajaya -

1.03.01.098.030. - 400.000.000,00 400.000.000,00 Rehabilitasi Jembatan Kecamatan Sukmajaya -

1.03.01.098.031. - 800.000.000,00 800.000.000,00 Penataan Fasilitas Jalan Kota Kecamatan

Sukmajaya

-

1.03.01.098.032. - 3.900.000.000,00 3.900.000.000,00 Peningkatan Jalan Kecamatan Cilodong -

1.03.01.098.033. - 700.000.000,00 700.000.000,00 Rehabilitasi Jalan Kecamatan Cilodong -

1.03.01.098.034. - 800.000.000,00 800.000.000,00 Pembangunan Jembatan Kecamatan Cilodong -

1.03.01.098.035. - 3.300.000.000,00 3.300.000.000,00 Peningkatan Jalan Kecamatan Tapos -

1.03.01.098.036. - 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Rehabilitasi Jalan Kecamatan Tapos -

1.03.01.098.037. - 700.000.000,00 700.000.000,00 Pembangunan Jembatan Kecamatan Tapos -

1.03.01.098.038. - 7.200.000.000,00 7.200.000.000,00 Peningkatan Jalan Kecamatan Cimanggis -

1.03.01.098.039. - 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Rehabilitasi Jalan Kecamatan Cimanggis -

1.03.01.098.040. 8.655.000,00 1.341.345.000,00 1.350.000.000,00 Pembangunan Jembatan Kecamatan Cimanggis -

1.03.01.098.041. - 500.000.000,00 500.000.000,00 Penataan Fasilitas Jalan Kota Kecamatan

Cimanggis

-

1.03.01.098.042. - 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 Peningkatan Jalan Kecamatan Cinere -

1.03.01.098.043. - 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 Rehabilitasi Jalan Kecamatan Cinere -

1.03.01.098.044. 9.135.000,00 1.988.782.000,00 2.000.000.000,00 Pembangunan Jalan Kecamatan Cinere 2.083.000,00

1.03.01.098.045. - 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 Peningkatan Jalan Kecamatan Limo -

1.03.01.098.046. - 400.000.000,00 400.000.000,00 Rehabilitasi Jalan Kecamatan Limo -

9

Page 10: PEMERINTAH KOTA DEPOK REKAPITULASI RANCANGAN … · Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jenis Belanja Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.01.117.005.Fasilitasi

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Pegawai Barang dan Jasa

Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.03.01.098.047. 3.710.000,00 2.096.290.000,00 2.100.000.000,00 Pembangunan Jembatan Kecamatan Limo -

1.03.01.098.048. 13.303.000,00 8.275.797.000,00 8.300.000.000,00 Peningkatan Jalan Kecamatan Sawangan 10.900.000,00

1.03.01.098.049. - 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Rehabilitasi Jalan Kecamatan Sawangan -

1.03.01.098.050. 7.195.000,00 1.292.805.000,00 1.300.000.000,00 Pembangunan Jembatan Kecamatan Sawangan -

1.03.01.098.051. - 400.000.000,00 400.000.000,00 Rehabilitasi Jembatan Kecamatan Sawangan -

1.03.01.098.052. 25.000.000,00 3.775.000.000,00 3.800.000.000,00 Peningkatan Jalan Kecamatan Bojong Sari -

1.03.01.098.053. - 1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 Rehabilitasi Jalan Kecamatan Bojong Sari -

1.03.01.098.054. 9.430.000,00 1.100.000.000,00 1.111.463.000,00 Pembangunan Jembatan Kecamatan Bojong Sari 2.033.000,00

1.03.01.098.055. - 8.033.827.780,00 8.033.827.780,00 Prasarana Lingkungan Kecamatan Beji -

1.03.01.098.056. - 8.533.299.000,00 8.533.299.000,00 Prasarana Lingkungan Kecamatan Pancoran Mas -

1.03.01.098.057. - 9.362.855.640,00 9.362.855.640,00 Prasarana Lingkungan Kecamatan Cipayung -

1.03.01.098.058. - 9.750.829.530,00 9.750.829.530,00 Prasarana Lingkungan Kecamatan Cimanggis -

1.03.01.098.059. - 10.144.283.860,00 10.144.283.860,00 Prasarana Lingkungan Kecamatan Tapos -

1.03.01.098.060. - 12.227.898.480,00 12.227.898.480,00 Prasarana Lingkungan Kecamatan Sukmajaya -

1.03.01.098.061. - 7.276.828.780,00 7.276.828.780,00 Prasarana Lingkungan Kecamatan Cilodong -

1.03.01.098.062. - 5.897.395.684,00 5.897.395.684,00 Prasarana Lingkungan Kecamatan Limo -

1.03.01.098.063. - 6.033.477.760,00 6.033.477.760,00 Prasarana Lingkungan Kecamatan Cinere -

1.03.01.098.064. - 11.820.896.460,00 11.820.896.460,00 Prasarana Lingkungan Kecamatan Sawangan -

1.03.01.098.065. - 7.323.169.180,00 7.323.169.180,00 Prasarana Lingkungan Kecamatan Bojongsari -

1.03.01.098.066. 5.425.000,00 - 1.373.978.000,00 Pemeliharaan Jalan Lingkungan 1.368.553.000,00

1.03.01.098.067. 326.460.000,00 - 1.846.938.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan Kota

Depok

1.520.478.000,00

1.03.01.098.068. 50.705.000,00 14.500.000,00 123.837.000,00 Mobilisasi Teknis Lapangan Bidang Jalan

Lingkungan

58.632.000,00

1.03.01.098.069. 3.440.000,00 300.889.000,00 315.760.000,00 Pembuatan Papan Nama dan Penomeran Jalan

Lingkungan

11.431.000,00

1.03.01.098.070. 29.985.000,00 - 4.159.766.000,00 Kajian dan Konsultansi Bidang Jalan Lingkungan 4.129.781.000,00

1.03.01.098.071. 211.780.000,00 - 301.889.000,00 Pengukuhan Aset Jalan Lingkungan 90.109.000,00

1.03.01.099. 589.435.000,00 2.615.415.000,00 4.367.364.900,00 Peningkatan Layanan Bidang Pekerjaan

Umum

1.162.514.900,00

1.03.01.099.001. 588.320.000,00 - 838.041.000,00 Fasilitasi Pengelolaan UPTD Workshop 249.721.000,00

1.03.01.099.002. 1.115.000,00 - 912.117.000,00 Perawatan Kendaraan Bermotor UPTD Workshop 911.002.000,00

1.03.01.099.003. - 2.615.415.000,00 2.617.206.900,00 Pengadaan Alat Pendukung Ke-PU-an UPTD

Workshop

1.791.900,00

1.03.01.103. 406.482.000,00 57.696.945.636,00 58.456.308.636,00 Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Drainase dan Irigasi

352.881.000,00

1.03.01.103.001. - 18.589.022.300,00 18.589.022.300,00 Rehabilitasi, Normalisasi, dan Penurapan

Penanggulan Saluran Irigasi

-

1.03.01.103.002. - 5.811.673.000,00 5.811.673.000,00 Penataan Sistem Drainase Kota Bidang Sumber

Daya Air

-

1.03.01.103.003. - 22.182.125.336,00 22.182.125.336,00 Drainase dan Gorong-gorong Prasarana Jalan

Lingkungan

-

1.03.01.103.004. 18.000.000,00 9.860.000.000,00 9.878.000.000,00 Sarana dan Prasarana Jalan Bidang Jalan dan

Jembatan

-

1.03.01.103.005. - 1.254.125.000,00 1.254.125.000,00 Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Irigasi -

1.03.01.103.006. 176.925.000,00 - 215.262.000,00 Pengelolaan Jaringan Irigasi Beserta Bangunan

Air

38.337.000,00

1.03.01.103.007. 48.057.000,00 - 51.645.000,00 Survei Perencanaan Bidang Sumber Daya Air 3.588.000,00

1.03.01.103.008. 163.500.000,00 - 474.456.000,00 Swakelola Masyarakat Dalam Penataan Drainase 310.956.000,00

1.03.01.104. 1.541.695.000,00 11.857.494.000,00 17.400.022.600,00 Pengendalian Banjir 4.000.833.600,00

1.03.01.104.001. 8.025.000,00 - 2.638.559.000,00 Kajian dan Konsultasi Bidang Sumber Daya Air 2.630.534.000,00

1.03.01.104.002. - 5.890.312.000,00 5.890.312.000,00 Pemeliharaan Daerah Aliran Sungai (DAS) -

1.03.01.104.003. - 2.500.730.000,00 2.500.730.000,00 Pengendalian Penataan Sempadan Air -

1.03.01.104.004. - 2.416.179.000,00 2.416.179.000,00 Konservasi dan Pemanfaatan Situ Sebagai

Resapan Air

-

1.03.01.104.005. 4.950.000,00 - 677.890.000,00 Penunjang Sarana dan Prasarana Bidang SDA 672.940.000,00

10

Page 11: PEMERINTAH KOTA DEPOK REKAPITULASI RANCANGAN … · Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jenis Belanja Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.01.117.005.Fasilitasi

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Pegawai Barang dan Jasa

Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.03.01.104.006. 1.528.720.000,00 28.388.000,00 2.254.467.600,00 Fasilitasi Pengelolaan Satgas Bidang SDA 697.359.600,00

1.03.01.104.007. - 1.021.885.000,00 1.021.885.000,00 Konservasi Bidang SDA -

1.03.01.150. - 985.428.000,00 985.428.000,00 Penanggulangan Kemiskinan Terpadu -

1.03.01.150.001. - 985.428.000,00 985.428.000,00 Penataan Kawasan Kumuh -

1.03.02. 27.047.195.000,00 34.506.540.000,00 102.417.914.380,00 DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 40.864.179.380,00

1.03.02.001. 92.565.000,00 3.496.000,00 996.313.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 900.252.000,00

1.03.02.001.002. - - 90.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

90.000.000,00

1.03.02.001.008. 74.820.000,00 - 74.820.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan

Kantor

-

1.03.02.001.010. 925.000,00 - 180.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 179.075.000,00

1.03.02.001.011. 2.820.000,00 - 270.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 267.180.000,00

1.03.02.001.012. - - 20.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

20.000.000,00

1.03.02.001.014. - 3.496.000,00 20.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 16.504.000,00

1.03.02.001.017. - - 49.793.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 49.793.000,00

1.03.02.001.018. 14.000.000,00 - 249.900.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan

Luar Daerah

235.900.000,00

1.03.02.001.020. - - 41.800.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 41.800.000,00

1.03.02.002. 3.610.000,00 198.625.000,00 584.917.880,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 382.682.880,00

1.03.02.002.023. - - 49.985.880,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 49.985.880,00

1.03.02.002.026. - - 19.932.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

19.932.000,00

1.03.02.002.045. 1.125.000,00 - 275.000.000,00 Penyediaan Gedung Kantor 273.875.000,00

1.03.02.002.052. 1.110.000,00 - 40.000.000,00 Pengadaan Pakaian Olahraga 38.890.000,00

1.03.02.002.054. 1.375.000,00 198.625.000,00 200.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -

1.03.02.006. 249.092.000,00 - 272.273.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

23.181.000,00

1.03.02.006.001. 68.820.000,00 - 74.670.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 5.850.000,00

1.03.02.006.002. 23.612.000,00 - 29.358.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian

Program/Kegiatan

5.746.000,00

1.03.02.006.004. 156.660.000,00 - 168.245.000,00 Dukungan Peningkatan Potensi Retribusi

Kebersihan

11.585.000,00

1.03.02.040. 5.680.000,00 3.993.885.000,00 4.000.000.000,00 Pembangunan Gedung Pemerintah 435.000,00

1.03.02.040.006. 5.680.000,00 3.993.885.000,00 4.000.000.000,00 Pengadaan Tanah Kantor DKP 435.000,00

1.03.02.041. 103.360.000,00 - 129.521.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 26.161.000,00

1.03.02.041.014. 103.360.000,00 - 129.521.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 26.161.000,00

1.03.02.105. 21.822.323.000,00 12.260.670.000,00 61.515.434.600,00 Peningkatan Pengelolaan Persampahan 27.432.441.600,00

1.03.02.105.001. 15.124.860.000,00 - 23.520.672.000,00 Pelayanan Pengangkutan Sampah 8.395.812.000,00

1.03.02.105.002. 6.427.820.000,00 - 15.240.571.200,00 Pelaksanaan Pengolahan Sampah Skala

Kawasan

8.812.751.200,00

1.03.02.105.003. 5.010.000,00 2.483.386.000,00 2.488.396.000,00 Pembebasan Lahan UPS Skala Kawasan -

1.03.02.105.004. 2.250.000,00 7.637.472.000,00 7.641.334.000,00 Pengadaan Kendaraan Operasional Kebersihan,

Pertamanan, dan TPU

1.612.000,00

1.03.02.105.005. 2.010.000,00 1.941.812.000,00 2.146.822.000,00 Pemeliharaan dan Peningkatan UPS/TPS 203.000.000,00

1.03.02.105.006. 8.963.000,00 198.000.000,00 2.242.099.000,00 Pengadaan Peralatan Kebersihan, Pertamanan,

dan TPU

2.035.136.000,00

1.03.02.105.007. 9.120.000,00 - 3.638.901.900,00 Penggantian Suku Cadang Kendaraan

Operasional Kebersihan

3.629.781.900,00

1.03.02.105.008. 212.315.000,00 - 3.310.670.500,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan

Operasional Kebersihan

3.098.355.500,00

1.03.02.105.009. 6.825.000,00 - 492.661.000,00 Penyusunan DED (Detail Engineering Design)

Stasiun Pengalihan Antara (SPA)

485.836.000,00

1.03.02.105.010. 19.015.000,00 - 99.941.000,00 Komposting Rumahtangga dan Gerakan Depok

Memilah

80.926.000,00

1.03.02.105.011. 4.135.000,00 - 693.366.000,00 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 689.231.000,00

1.03.02.106. 991.855.000,00 5.030.335.000,00 12.880.501.000,00 Peningkatan Pengelolaan TPA 6.858.311.000,00

11

Page 12: PEMERINTAH KOTA DEPOK REKAPITULASI RANCANGAN … · Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jenis Belanja Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.01.117.005.Fasilitasi

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Pegawai Barang dan Jasa

Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.03.02.106.001. 941.750.000,00 28.000.000,00 7.244.136.000,00 Pengelolaan TPA 6.274.386.000,00

1.03.02.106.002. 16.855.000,00 4.782.335.000,00 5.000.000.000,00 Penataan Infrastruktur TPA 200.810.000,00

1.03.02.106.003. 17.645.000,00 220.000.000,00 586.365.000,00 Pengembangan Komunitas Lingkungan di Sekitar

TPA

348.720.000,00

1.03.02.106.004. 15.605.000,00 - 50.000.000,00 Lelang Pengelolaan TPA 34.395.000,00

1.03.02.107. 617.124.000,00 873.300.000,00 2.312.490.000,00 Peningkatan Pengelolaan Air Limbah 822.066.000,00

1.03.02.107.001. 600.334.000,00 51.500.000,00 1.366.090.000,00 Pengelolaan IPLT 714.256.000,00

1.03.02.107.002. 16.790.000,00 821.800.000,00 946.400.000,00 Pemeliharaan IPLT 107.810.000,00

1.03.02.111. 1.525.531.000,00 7.708.275.000,00 10.791.275.000,00 Pengembangan Pemakaman Umum 1.557.469.000,00

1.03.02.111.001. 1.434.416.000,00 66.000.000,00 1.857.185.000,00 Pengelolaan TPU 356.769.000,00

1.03.02.111.002. 91.115.000,00 7.642.275.000,00 8.934.090.000,00 Penataan TPU 1.200.700.000,00

1.03.02.113. 1.636.055.000,00 4.437.954.000,00 8.935.188.900,00 Peningkatan Taman Kota 2.861.179.900,00

1.03.02.113.001. 3.195.000,00 1.946.484.000,00 2.049.679.000,00 Peningkatan Dekorasi Kota 100.000.000,00

1.03.02.113.002. 3.015.000,00 2.491.470.000,00 2.494.485.000,00 Penataan Taman Proklamasi -

1.03.02.113.003. 1.629.845.000,00 - 4.391.024.900,00 Pemeliharaan Taman 2.761.179.900,00

1.04. PERUMAHAN 434.240.000,00 240.065.468.000,00 242.421.225.000,00 1.921.517.000,00

1.05.01. 434.240.000,00 240.065.468.000,00 242.421.225.000,00 DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN 1.921.517.000,00

1.05.01.040. 53.785.000,00 235.897.060.000,00 236.260.845.000,00 Pembangunan Gedung Pemerintah 310.000.000,00

1.05.01.040.007. 7.370.000,00 12.462.630.000,00 12.500.000.000,00 Pembangunan Gedung Parkir Balaikota 30.000.000,00

1.05.01.040.008. 2.000.000,00 3.498.000.000,00 3.500.000.000,00 Pembangunan Gedung PMI -

1.05.01.040.010. 10.235.000,00 39.939.765.000,00 40.000.000.000,00 Pembangunan Gedung Arsip dan Perpustakaan 50.000.000,00

1.05.01.040.011. 3.000.000,00 3.047.000.000,00 3.050.000.000,00 Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Kantor

Kelurahan

-

1.05.01.040.012. 5.370.000,00 9.995.475.000,00 10.010.845.000,00 Pembangunan Gedung Kantor Dishub 10.000.000,00

1.05.01.040.013. 2.000.000,00 1.498.000.000,00 1.500.000.000,00 Pembangunan Lab dan Kantor UPT

Kemetrologian

-

1.05.01.040.014. 10.235.000,00 119.879.765.000,00 120.000.000.000,00 Rekonstruksi Pasar Cisalak 110.000.000,00

1.05.01.040.015. 10.235.000,00 43.579.765.000,00 43.700.000.000,00 Pembangunan Gedung Pelayanan dan Penunjang

Pelayanan RSUD

110.000.000,00

1.05.01.040.016. 3.340.000,00 1.996.660.000,00 2.000.000.000,00 Pembangunan Gedung dan Fasilitas Penunjang

Laboratorium

-

1.05.01.108. 265.450.000,00 4.168.408.000,00 5.545.425.000,00 Peningkatan Penataan Lingkungan

Permukiman

1.111.567.000,00

1.05.01.108.001. 5.635.000,00 692.152.000,00 750.000.000,00 Pembangunan Infrastruktur Kawasan Kumuh 52.213.000,00

1.05.01.108.004. 17.050.000,00 - 136.856.000,00 Pendampingan Sanimas 119.806.000,00

1.05.01.108.005. 4.900.000,00 1.892.712.000,00 1.950.000.000,00 Pembangunan IPAL Komunal 52.388.000,00

1.05.01.108.006. 109.800.000,00 - 350.000.000,00 Fasilitasi Pendampingan PNPM 240.200.000,00

1.05.01.108.007. 122.245.000,00 - 668.011.000,00 DAK Sanitasi (Luncuran Tahun 2012) 545.766.000,00

1.05.01.108.008. 5.820.000,00 1.583.544.000,00 1.690.558.000,00 DAK Air Bersih (Luncuran Tahun 2012) 101.194.000,00

1.05.01.110. 115.005.000,00 - 614.955.000,00 Pengembangan Perumahan Rakyat 499.950.000,00

1.05.01.110.001. 86.545.000,00 - 500.000.000,00 Pengelolaan RUSUNAWA 413.455.000,00

1.05.01.110.002. 20.320.000,00 - 44.955.000,00 Fasilitasi Penyediaan Perumahan Bagi MBR

dengan Pengusaha

24.635.000,00

1.05.01.110.003. 8.140.000,00 - 70.000.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Rehabilitasi RTLH

(Kemenpera)

61.860.000,00

1.05. PENATAAN RUANG 314.732.000,00 5.128.171.000,00 8.018.933.770,00 2.576.030.770,00

1.05.01. 221.337.000,00 5.128.171.000,00 7.923.538.770,00 DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN 2.574.030.770,00

1.05.01.001. 10.000.000,00 - 930.868.270,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 920.868.270,00

1.05.01.001.010. 800.000,00 - 200.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 199.200.000,00

1.05.01.001.011. 800.000,00 - 200.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 199.200.000,00

1.05.01.001.012. - - 24.097.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

24.097.000,00

1.05.01.001.014. - - 31.001.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 31.001.000,00

1.05.01.001.017. - - 70.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 70.000.000,00

1.05.01.001.018. 8.400.000,00 - 352.270.270,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan

Luar Daerah

343.870.270,00

12

Page 13: PEMERINTAH KOTA DEPOK REKAPITULASI RANCANGAN … · Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jenis Belanja Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.01.117.005.Fasilitasi

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Pegawai Barang dan Jasa

Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.05.01.001.020. - - 53.500.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 53.500.000,00

1.05.01.002. 3.020.000,00 247.866.000,00 386.828.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 135.942.000,00

1.05.01.002.023. 800.000,00 - 72.078.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 71.278.000,00

1.05.01.002.026. - - 37.750.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

37.750.000,00

1.05.01.002.052. 600.000,00 - 27.000.000,00 Pengadaan Pakaian Olahraga 26.400.000,00

1.05.01.002.054. 1.620.000,00 247.866.000,00 250.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 514.000,00

1.05.01.006. 103.032.000,00 - 128.250.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

25.218.000,00

1.05.01.006.001. 78.840.000,00 - 98.250.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 19.410.000,00

1.05.01.006.002. 24.192.000,00 - 30.000.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian

Program/Kegiatan

5.808.000,00

1.05.01.035. 3.615.000,00 - 200.000.000,00 Pengembangan Sistem Pelayanan dan

Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi

196.385.000,00

1.05.01.035.002. 3.615.000,00 - 200.000.000,00 Pembuatan Sistem Informasi Geografis

Pemanfaatan Ruang

196.385.000,00

1.05.01.041. 22.220.000,00 - 78.592.500,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 56.372.500,00

1.05.01.041.015. 22.220.000,00 - 78.592.500,00 Pelaksanaan Forum OPD 56.372.500,00

1.05.01.046. 3.680.000,00 - 100.000.000,00 Penataan dan Peningkatan Produk Hukum 96.320.000,00

1.05.01.046.002. 3.680.000,00 - 100.000.000,00 Penyusunan Naskah Akademis Raperwa

Penataan Titik dan Jenis Reklame

96.320.000,00

1.05.01.101. 9.695.000,00 4.880.305.000,00 5.000.000.000,00 Pembangunan Sarana Prasarana Terminal

Jatijajar

110.000.000,00

1.05.01.101.001. 9.695.000,00 4.880.305.000,00 5.000.000.000,00 Pembangunan Sarpras Terminal Jatijajar 110.000.000,00

1.05.01.112. 66.075.000,00 - 1.099.000.000,00 Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian

Ruang

1.032.925.000,00

1.05.01.112.001. 3.115.000,00 - 200.000.000,00 Penyusunan Naskah Akademis Rencana Rinci

Kawasan Strategis Bedahan

196.885.000,00

1.05.01.112.002. 3.115.000,00 - 150.000.000,00 Penyusunan Naskah Akademis Rencana Rinci

Kawasan Strategis SNADA

146.885.000,00

1.05.01.112.003. 3.115.000,00 - 150.000.000,00 Penyusunan Naskah Akademis Rencana Rinci

Kawasan Strategis Meruyung

146.885.000,00

1.05.01.112.004. 37.170.000,00 - 199.000.000,00 Finalisasi Perda RDTR 161.830.000,00

1.05.01.112.005. 6.915.000,00 - 150.000.000,00 Kajian Kriteria Teknis Pengembangan Superblok

di Kota Depok

143.085.000,00

1.05.01.112.006. 7.035.000,00 - 150.000.000,00 Kajian Penataan Ruang Bawah Tanah di Kota

Depok

142.965.000,00

1.05.01.112.008. 5.610.000,00 - 100.000.000,00 Integrasi Data Siteplan dengan Foto Udara 94.390.000,00

1.06.01. 93.395.000,00 - 95.395.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH

2.000.000,00

1.06.01.112. 93.395.000,00 - 95.395.000,00 Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian

Ruang

2.000.000,00

1.06.01.112.012. 93.395.000,00 - 95.395.000,00 Fasilitasi Badan Koordinasi Penataan Ruang

Daerah (BKPRD)

2.000.000,00

1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.327.259.000,00 64.270.000,00 6.692.532.000,00 5.301.003.000,00

1.06.01. 1.327.259.000,00 64.270.000,00 6.692.532.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH

5.301.003.000,00

1.06.01.001. 8.450.000,00 13.300.000,00 1.746.105.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.724.355.000,00

1.06.01.001.010. 1.450.000,00 - 195.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 193.550.000,00

1.06.01.001.011. 1.000.000,00 - 104.412.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 103.412.000,00

1.06.01.001.012. - - 10.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

10.000.000,00

1.06.01.001.014. - 13.300.000,00 24.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.700.000,00

1.06.01.001.017. - - 374.980.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 374.980.000,00

1.06.01.001.018. 6.000.000,00 - 992.961.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan

Luar Daerah

986.961.000,00

1.06.01.001.020. - - 44.752.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 44.752.000,00

1.06.01.002. 550.000,00 49.250.000,00 169.897.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 120.097.000,00

13

Page 14: PEMERINTAH KOTA DEPOK REKAPITULASI RANCANGAN … · Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jenis Belanja Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.01.117.005.Fasilitasi

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Pegawai Barang dan Jasa

Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.06.01.002.023. - - 59.960.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 59.960.000,00

1.06.01.002.026. - - 59.977.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

59.977.000,00

1.06.01.002.071. 550.000,00 49.250.000,00 49.960.000,00 Penyediaan Inventaris Kantor 160.000,00

1.06.01.005. 41.545.000,00 - 329.065.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 287.520.000,00

1.06.01.005.017. 11.680.000,00 - 197.280.000,00 Bintek Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

bagi Aparatur

185.600.000,00

1.06.01.005.018. - - 50.000.000,00 Pengiriman Peserta Kursus/Bintek Perencana 50.000.000,00

1.06.01.005.019. 29.865.000,00 - 81.785.000,00 Pengembangan Informasi Data Spasial Daerah

(IDSD)

51.920.000,00

1.06.01.006. 136.254.000,00 627.000,00 154.799.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

17.918.000,00

1.06.01.006.001. 15.260.000,00 - 20.500.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 5.240.000,00

1.06.01.006.002. 30.464.000,00 - 34.299.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian

Program/Kegiatan

3.835.000,00

1.06.01.006.005. 90.530.000,00 627.000,00 100.000.000,00 Penyusunan Evaluasi Pengendalian Kinerja OPD

Triwulanan

8.843.000,00

1.06.01.035. 78.290.000,00 730.000,00 298.727.000,00 Pengembangan Sistem Pelayanan dan

Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi

219.707.000,00

1.06.01.035.003. 12.075.000,00 - 98.727.000,00 Pengelolaan dan Pengembangan RKPD On Line 86.652.000,00

1.06.01.035.004. 66.215.000,00 730.000,00 200.000.000,00 Pengelolaan Pengembangan Sistem Pengendalian

dan Evaluasi Kinerja Berbasis Indikator Kinerja

RPJMD

133.055.000,00

1.06.01.036. 26.900.000,00 363.000,00 100.000.000,00 Standarisasi Pelayanan Publik 72.737.000,00

1.06.01.036.009. 26.900.000,00 363.000,00 100.000.000,00 Surveillence ISO untuk Penyusunan RKPD 72.737.000,00

1.06.01.037. 111.744.000,00 - 381.405.000,00 Pengembangan Sistem Penilaian Pelayanan

Publik

269.661.000,00

1.06.01.037.001. 97.779.000,00 - 150.000.000,00 Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD)

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

52.221.000,00

1.06.01.037.002. 13.965.000,00 - 231.405.000,00 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat 217.440.000,00

1.06.01.041. 51.891.000,00 - 950.295.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 898.404.000,00

1.06.01.041.016. 13.676.000,00 - 24.946.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 11.270.000,00

1.06.01.041.017. 12.425.000,00 - 393.025.000,00 Penyusunan Rencana Induk Jaringan Jalan di

Kota Depok

380.600.000,00

1.06.01.041.018. 22.790.000,00 - 173.390.000,00 Kajian Transit Oriented Development (TOD) 150.600.000,00

1.06.01.041.019. 3.000.000,00 - 358.934.000,00 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas TAPD 355.934.000,00

1.06.01.046. 157.370.000,00 - 437.766.000,00 Penataan dan Peningkatan Produk Hukum 280.396.000,00

1.06.01.046.003. 157.370.000,00 - 437.766.000,00 Penyusunan RKPD dan Perubahan RKPD 280.396.000,00

1.06.01.048. 111.820.000,00 - 352.175.000,00 Peningkatan Pengendalian, Evaluasi dan

Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan

240.355.000,00

1.06.01.048.001. 52.075.000,00 - 102.175.000,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana

Pembangunan Investasi Jangka Menengah

Infrastruktur

50.100.000,00

1.06.01.048.003. 59.745.000,00 - 250.000.000,00 Penyusunan LKPJ 190.255.000,00

1.06.01.137. 404.480.000,00 - 1.274.290.000,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan

Dunia Usaha Dalam Pembangunan

869.810.000,00

1.06.01.137.001. 21.455.000,00 - 149.790.000,00 Sosialisasi Pelaksanaan Pembangunan 128.335.000,00

1.06.01.137.002. 46.725.000,00 - 299.514.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 252.789.000,00

1.06.01.137.003. 38.710.000,00 - 249.679.000,00 Fasilitasi Perencanaan Pembangunan di Tingkat

Kelurahan

210.969.000,00

1.06.01.137.005. 134.950.000,00 - 238.243.000,00 Fasilitasi Kelembagaan Program Kota Sehat 103.293.000,00

1.06.01.137.006. 49.550.000,00 - 149.820.000,00 Fasilitasi Kelembagaan Komda Lansia 100.270.000,00

1.06.01.137.007. 85.550.000,00 - 99.363.000,00 Fasilitasi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

(PUG)

13.813.000,00

1.06.01.137.009. 27.540.000,00 - 87.881.000,00 Fasilitasi Kegiatan Tim Koordinasi Sistem Inovasi

Daerah (SIDa)

60.341.000,00

1.06.01.150. 197.965.000,00 - 498.008.000,00 Penanggulangan Kemiskinan Terpadu 300.043.000,00

14

Page 15: PEMERINTAH KOTA DEPOK REKAPITULASI RANCANGAN … · Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jenis Belanja Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.01.117.005.Fasilitasi

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Pegawai Barang dan Jasa

Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.06.01.150.002. 119.865.000,00 - 250.000.000,00 Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan Daerah (TKPKD)

130.135.000,00

1.06.01.150.003. 78.100.000,00 - 248.008.000,00 Fasilitas Tim Koordinasi dan POKJA Paket P2KP 169.908.000,00

1.07. PERHUBUNGAN 3.631.282.000,00 11.674.625.600,00 37.234.291.075,00 21.928.383.475,00

1.07.01. 3.631.282.000,00 11.674.625.600,00 37.234.291.075,00 DINAS PERHUBUNGAN 21.928.383.475,00

1.07.01.001. 88.175.000,00 - 954.650.300,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 866.475.300,00

1.07.01.001.002. - - 78.600.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

78.600.000,00

1.07.01.001.008. 81.000.000,00 - 81.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan

Kantor

-

1.07.01.001.010. 1.450.000,00 - 154.515.700,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 153.065.700,00

1.07.01.001.011. 925.000,00 - 174.516.800,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 173.591.800,00

1.07.01.001.012. - - 10.111.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

10.111.000,00

1.07.01.001.014. - - 9.725.800,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.725.800,00

1.07.01.001.017. - - 128.315.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 128.315.000,00

1.07.01.001.018. 4.800.000,00 - 247.896.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan

Luar Daerah

243.096.000,00

1.07.01.001.020. - - 69.970.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 69.970.000,00

1.07.01.002. 4.575.000,00 149.070.000,00 574.008.100,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 420.363.100,00

1.07.01.002.023. - - 61.051.100,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 61.051.100,00

1.07.01.002.026. - - 54.612.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

54.612.000,00

1.07.01.002.045. 800.000,00 - 89.800.000,00 Penyediaan Gedung Kantor 89.000.000,00

1.07.01.002.048. 3.775.000,00 - 219.475.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan

Perlengkapannya

215.700.000,00

1.07.01.002.054. - 149.070.000,00 149.070.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -

1.07.01.005. 19.550.000,00 - 57.176.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 37.626.000,00

1.07.01.005.020. - - 34.690.000,00 Peningkatan Kualitas SDM Pemerintahan Daerah

Melalui Pendidikan dan Pelatihan

34.690.000,00

1.07.01.005.021. 19.550.000,00 - 22.486.000,00 Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional 2.936.000,00

1.07.01.006. 43.848.000,00 - 48.220.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

4.372.000,00

1.07.01.006.001. 16.468.000,00 - 18.068.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1.600.000,00

1.07.01.006.002. 27.380.000,00 - 30.152.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian

Program/Kegiatan

2.772.000,00

1.07.01.035. 18.949.000,00 12.255.000,00 76.575.000,00 Pengembangan Sistem Pelayanan dan

Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi

45.371.000,00

1.07.01.035.006. 18.949.000,00 12.255.000,00 76.575.000,00 Pelayanan Informasi Perhubungan 45.371.000,00

1.07.01.036. 3.400.000,00 - 75.000.000,00 Standarisasi Pelayanan Publik 71.600.000,00

1.07.01.036.010. 3.400.000,00 - 75.000.000,00 Pendampingan Sertifikasi ISO PKB 71.600.000,00

1.07.01.041. 75.250.000,00 - 515.539.200,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 440.289.200,00

1.07.01.041.025. 10.330.000,00 - 19.619.200,00 Penyelenggaraan Forum OPD 9.289.200,00

1.07.01.041.026. 900.000,00 - 119.450.000,00 Perencanaan Teknis Pengembangan ATCS 118.550.000,00

1.07.01.041.027. 58.350.000,00 - 58.770.000,00 Survey Kinerja dan Biaya Operasi Angkutan

Penumpang Umum

420.000,00

1.07.01.041.028. 5.670.000,00 - 317.700.000,00 Kajian Kinerja dan Penanganan Kemacetan 312.030.000,00

1.07.01.095. 141.730.000,00 3.765.884.600,00 21.093.240.600,00 Peningkatan Sarana Prasarana Transportasi 17.185.626.000,00

1.07.01.095.001. - 1.999.046.000,00 1.999.046.000,00 Pengadaan Pemasangan PJU -

1.07.01.095.002. 6.820.000,00 - 1.516.732.000,00 Pemeliharaan PJU 1.509.912.000,00

1.07.01.095.003. 7.950.000,00 871.640.000,00 879.590.000,00 Pengadaan Pemasangan Jaringan PJU -

1.07.01.095.004. 2.025.000,00 205.414.600,00 207.439.600,00 Pengadaan Pemasangan Penerangan Jalan

Lingkungan

-

1.07.01.095.005. 1.100.000,00 218.900.000,00 220.000.000,00 Penataan U-Turn Jalan -

1.07.01.095.006. 1.100.000,00 158.812.000,00 159.912.000,00 Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) -

1.07.01.095.007. 65.280.000,00 - 15.267.570.000,00 Pengendalian dan Pembayaran Rekening Listrik 15.202.290.000,00

1.07.01.095.008. 825.000,00 112.722.000,00 113.601.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Rambu dan RPPJ 54.000,00

15

Page 16: PEMERINTAH KOTA DEPOK REKAPITULASI RANCANGAN … · Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jenis Belanja Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.01.117.005.Fasilitasi

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Pegawai Barang dan Jasa

Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.07.01.095.009. 26.385.000,00 - 120.000.000,00 Pemeliharaan Traffic Light dan Warning Light 93.615.000,00

1.07.01.095.010. 30.245.000,00 - 410.000.000,00 Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 379.755.000,00

1.07.01.095.011. - 199.350.000,00 199.350.000,00 Pembangunan Halte -

1.07.01.097. 3.022.485.000,00 2.294.655.000,00 7.383.760.875,00 Peningkatan Layanan Bidang Perhubungan 2.066.620.875,00

1.07.01.097.001. 1.005.000,00 1.581.995.000,00 1.583.000.000,00 Pengadaan Mobil Pemeliharaan APILL dan

Operasional LLAJ

-

1.07.01.097.002. 86.440.000,00 - 99.740.000,00 Car Free Day 13.300.000,00

1.07.01.097.003. 77.760.000,00 55.874.000,00 599.513.000,00 Fasilitasi Pelayanan PKB 465.879.000,00

1.07.01.097.004. 3.400.000,00 - 107.298.400,00 Pemeliharaan Peralatan Pengujian Kendaraan

Bermotor

103.898.400,00

1.07.01.097.005. 85.970.000,00 9.550.000,00 277.347.775,00 Fasilitasi Pelayanan PJU 181.827.775,00

1.07.01.097.006. 448.400.000,00 4.960.000,00 453.360.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Terminal -

1.07.01.097.007. 23.960.000,00 - 95.369.000,00 Pembinaan Operator Angkutan Umum 71.409.000,00

1.07.01.097.008. 25.255.000,00 - 78.486.200,00 Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum 53.231.200,00

1.07.01.097.009. 91.200.000,00 165.430.000,00 406.074.000,00 Pengawalan Pimpinan Daerah 149.444.000,00

1.07.01.097.010. 192.120.000,00 - 194.800.000,00 Penambahan Jam Pelayanan Pengaturan

Lebaran, Natal dan Tahun Baru

2.680.000,00

1.07.01.097.011. 1.010.250.000,00 - 1.196.535.000,00 Pelayanan Pengaturan dan Pengendalian Lalu

Lintas

186.285.000,00

1.07.01.097.012. 331.350.000,00 - 399.852.000,00 Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 68.502.000,00

1.07.01.097.013. 121.500.000,00 24.925.000,00 482.995.000,00 Pengelolaan Rutin dan Pemeliharaan Kendaraan

Operasional Pengatur Lalu Lintas

336.570.000,00

1.07.01.097.014. 68.995.000,00 - 69.235.000,00 Fasilitasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 240.000,00

1.07.01.097.015. 18.450.000,00 - 148.899.000,00 Sosialisasi Tertib Lalu Lintas 130.449.000,00

1.07.01.097.016. - 165.975.000,00 313.265.000,00 Pengadaan Kelengkapan Pengatur Lalu Lintas 147.290.000,00

1.07.01.097.017. - 67.446.000,00 76.916.000,00 Pengadaan dan Pemeliharaan Radio Komunikasi 9.470.000,00

1.07.01.097.018. 27.675.000,00 - 38.747.000,00 Fasilitasi Penanganan Unjuk Rasa Angkutan

Umum

11.072.000,00

1.07.01.097.019. 3.520.000,00 - 74.485.000,00 Sewa Lahan Pangkalan Angkutan Umum 70.965.000,00

1.07.01.097.020. 12.220.000,00 - 49.324.000,00 Fasilitasi Penggunaan BBG pada Angkutan

Umum

37.104.000,00

1.07.01.097.021. 378.825.000,00 - 383.075.000,00 Pelayanan Keamanan dan Penertiban Parkir 4.250.000,00

1.07.01.097.022. 1.650.000,00 208.500.000,00 210.350.000,00 Pembangunan Penerangan Jalan Umum Solar

Cell

200.000,00

1.07.01.097.023. 12.540.000,00 10.000.000,00 45.094.500,00 Fasilitasi Lomba Tertib Lalu Lintas (Wahana Tata

Nugraha)

22.554.500,00

1.07.01.100. 925.000,00 4.332.537.000,00 4.591.135.000,00 Penataan Jalur Margonda 257.673.000,00

1.07.01.100.001. - 665.857.000,00 700.000.000,00 Penyiapan Lahan JPO 34.143.000,00

1.07.01.100.002. 925.000,00 2.581.675.000,00 2.700.000.000,00 Pembangunan JPO 117.400.000,00

1.07.01.100.003. - 892.945.000,00 999.075.000,00 Pembuatan Median Jalur Lambat 106.130.000,00

1.07.01.100.004. - 192.060.000,00 192.060.000,00 Pemantauan Arus Lalu Lintas -

1.07.01.101. 111.220.000,00 1.016.365.000,00 1.374.681.000,00 Pembangunan Sarana Prasarana Terminal

Jatijajar

247.096.000,00

1.07.01.101.002. 525.000,00 254.475.000,00 300.000.000,00 Pembuatan Taman dan Penataan Lingkungan

Terminal Jatijajar

45.000.000,00

1.07.01.101.003. 525.000,00 454.475.000,00 500.000.000,00 Pembuatan Emplasemen Area Parkir

Taksi/Kendaraan Pribadi/Sepeda Motor Terminal

Jatijajar

45.000.000,00

1.07.01.101.004. 4.450.000,00 209.465.000,00 299.983.000,00 Pengadaan, Pemasangan Fasilitas LLAJ di

Terminal Jatijajar

86.068.000,00

1.07.01.101.005. - 97.950.000,00 97.950.000,00 Pengadaan Sarana Perlengkapan Kantor -

1.07.01.101.006. 105.720.000,00 - 176.748.000,00 Pemeliharaan Gedung Terminal Jatijajar 71.028.000,00

1.07.01.102. 101.175.000,00 103.859.000,00 490.305.000,00 Penataan Kawasan Terminal Terpadu

Margonda

285.271.000,00

1.07.01.102.001. 74.740.000,00 - 99.490.000,00 Pengawasan Pengalihan Rute Trayek 24.750.000,00

1.07.01.102.002. 26.435.000,00 103.859.000,00 390.815.000,00 Fasilitasi Terminal Terpadu 260.521.000,00

1.08. LINGKUNGAN HIDUP 1.328.299.000,00 285.757.500,00 6.303.156.200,00 4.689.099.700,00

16

Page 17: PEMERINTAH KOTA DEPOK REKAPITULASI RANCANGAN … · Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jenis Belanja Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.01.117.005.Fasilitasi

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Pegawai Barang dan Jasa

Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.08.01. 1.328.299.000,00 285.757.500,00 6.303.156.200,00 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 4.689.099.700,00

1.08.01.001. 75.675.000,00 - 915.188.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 839.513.000,00

1.08.01.001.002. - - 42.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

42.000.000,00

1.08.01.001.008. 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan

Kantor

-

1.08.01.001.010. 1.075.000,00 - 121.885.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 120.810.000,00

1.08.01.001.011. 600.000,00 - 84.265.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 83.665.000,00

1.08.01.001.012. - - 6.785.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

6.785.000,00

1.08.01.001.014. - - 12.352.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12.352.000,00

1.08.01.001.017. - - 65.977.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 65.977.000,00

1.08.01.001.018. 14.000.000,00 - 455.464.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan

Luar Daerah

441.464.000,00

1.08.01.001.020. - - 66.460.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 66.460.000,00

1.08.01.002. 4.605.000,00 165.653.500,00 449.839.500,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 279.581.000,00

1.08.01.002.023. 775.000,00 - 84.930.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 84.155.000,00

1.08.01.002.026. - - 12.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

12.100.000,00

1.08.01.002.045. 1.200.000,00 - 166.200.000,00 Penyediaan Gedung Kantor 165.000.000,00

1.08.01.002.052. 1.100.000,00 - 19.426.000,00 Pengadaan Pakaian Olahraga 18.326.000,00

1.08.01.002.054. 1.530.000,00 165.653.500,00 167.183.500,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -

1.08.01.006. 49.426.000,00 - 53.265.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

3.839.000,00

1.08.01.006.001. 22.902.000,00 - 24.693.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1.791.000,00

1.08.01.006.002. 26.524.000,00 - 28.572.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian

Program/Kegiatan

2.048.000,00

1.08.01.035. 21.330.000,00 - 72.131.000,00 Pengembangan Sistem Pelayanan dan

Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi

50.801.000,00

1.08.01.035.007. 21.330.000,00 - 72.131.000,00 Sistem dan Informasi Dokumen Lingkungan 50.801.000,00

1.08.01.041. 155.658.000,00 - 1.073.825.400,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 918.167.400,00

1.08.01.041.029. 10.773.000,00 - 30.282.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 19.509.000,00

1.08.01.041.030. 2.330.000,00 - 50.000.000,00 Pendataan Lokasi Rawan Bencana dan

Penetapan Status Rawan Bencana Berbasis

Spasial

47.670.000,00

1.08.01.041.031. 6.800.000,00 - 125.000.000,00 Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan

Emisi Gas Rumah Kaca

118.200.000,00

1.08.01.041.032. 6.920.000,00 - 75.000.000,00 Penyusunan Peta Komunitas Hijau dan

Sosialisasi Kota Hijau

68.080.000,00

1.08.01.041.033. 37.080.000,00 - 222.870.000,00 Penyusunan dokumen Status Lingkungan Hidup

Kota Depok (SLHD)

185.790.000,00

1.08.01.041.034. 2.750.000,00 - 149.999.400,00 Penyusunan Dokumen Pengendalian Mutu

Laboratorium Lingkungan

147.249.400,00

1.08.01.041.035. 49.500.000,00 - 49.982.000,00 Pembinaan dan Pemantauan (Rencana

Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan

Lingkungan (RKL/RPL))

482.000,00

1.08.01.041.036. 13.175.000,00 - 125.000.000,00 Penyusunan Peta Penyebaran Pencemaran 111.825.000,00

1.08.01.041.037. 13.880.000,00 - 45.692.000,00 Penyusunan Dokumen Pelaksanaan SPM

Lingkungan Hidup

31.812.000,00

1.08.01.041.038. 5.100.000,00 - 50.000.000,00 Penyusunan Kajian Pengelolaan Limbah B3 44.900.000,00

1.08.01.041.039. 7.350.000,00 - 150.000.000,00 Kajian Daya Tampung Beban Pencemaran

Sumber Air

142.650.000,00

1.08.01.046. 30.230.000,00 - 287.696.000,00 Penataan dan Peningkatan Produk Hukum 257.466.000,00

1.08.01.046.004. 28.780.000,00 - 238.173.000,00 Penyusunan Rencana Perlindungan Lingkungan

Hidup

209.393.000,00

1.08.01.046.005. 1.450.000,00 - 49.523.000,00 Sosialisasi Perda PPPLH 48.073.000,00

1.08.01.114. 532.500.000,00 2.000.000,00 1.597.496.500,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas

Lingkungan Hidup

1.062.996.500,00

17

Page 18: PEMERINTAH KOTA DEPOK REKAPITULASI RANCANGAN … · Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jenis Belanja Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.01.117.005.Fasilitasi

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Pegawai Barang dan Jasa

Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.08.01.114.001. 171.850.000,00 - 600.000.000,00 Konservasi DAS, Setu, Tahura dan TPU 428.150.000,00

1.08.01.114.002. 238.800.000,00 2.000.000,00 532.558.000,00 Gerakan Aksi bersih dan Penghijauan 291.758.000,00

1.08.01.114.003. 110.050.000,00 - 189.938.500,00 Pembinaan Sekolah Berbudaya Lingkungan 79.888.500,00

1.08.01.114.004. 10.150.000,00 - 125.000.000,00 Proklim (Program Kampung Iklim) 114.850.000,00

1.08.01.114.005. 1.650.000,00 - 150.000.000,00 Pembinaan Komunitas Hijau 148.350.000,00

1.08.01.115. 458.875.000,00 118.104.000,00 1.853.714.800,00 Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup

1.276.735.800,00

1.08.01.115.001. 67.400.000,00 - 133.900.000,00 Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Air 66.500.000,00

1.08.01.115.002. 10.725.000,00 - 125.000.000,00 Pemeliharaan IPAL 114.275.000,00

1.08.01.115.003. 1.425.000,00 - 171.575.000,00 Pelatihan Pengelolaan Limbah B3 Sumber Institusi 170.150.000,00

1.08.01.115.004. 5.050.000,00 - 300.000.000,00 Pengujian Kualitas Air di Sungai, Setu, Mata Air

dan Fasilitas Pemerintah

294.950.000,00

1.08.01.115.005. 131.950.000,00 - 500.000.000,00 Pemantauan dan Pengendalian Pencemaran

Udara

368.050.000,00

1.08.01.115.006. 1.425.000,00 - 75.000.000,00 Penyusunan Kajian Efektifitas Instrumen

Pengendalian Pencemaran Udara

73.575.000,00

1.08.01.115.007. 92.350.000,00 24.332.000,00 148.240.000,00 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan B3

dan Limbah B3 di Sumber Institusi dan Rumah

Tangga

31.558.000,00

1.08.01.115.008. 112.230.000,00 86.100.000,00 249.999.800,00 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan 51.669.800,00

1.08.01.115.009. 23.770.000,00 - 100.000.000,00 Pos Pengaduan dan Penanganan Kasus

Pencemaran Lingkungan

76.230.000,00

1.08.01.115.010. 12.550.000,00 7.672.000,00 50.000.000,00 Sosialisasi dan Pengawasan Bahan Perusak

Ozon (BPO)

29.778.000,00

1.09. PERTANAHAN 149.765.000,00 19.884.446.400,00 20.117.625.500,00 83.414.100,00

1.20.03. 149.765.000,00 19.884.446.400,00 20.117.625.500,00 SEKRETARIAT DAERAH 83.414.100,00

1.20.03.051. 149.765.000,00 19.884.446.400,00 20.117.625.500,00 Peningkatan Pelayanan Pertanahan 83.414.100,00

1.20.03.051.001. 80.700.000,00 - 132.139.900,00 Fasilitasi Pensertifikatan Tanah Masyarakat

Kurang Mampu

51.439.900,00

1.20.03.051.002. 63.875.000,00 - 95.849.200,00 Monitoring dan Evaluasi Ijin Lokasi 31.974.200,00

1.20.03.051.003. 2.490.000,00 9.942.223.200,00 9.944.713.200,00 Pembebasan lahan Jalan Jatijajar Jakarta Bogor

(lanjutan pembebasan lahan)

-

1.20.03.051.004. 2.700.000,00 9.942.223.200,00 9.944.923.200,00 Pengadaan Lahan untuk Stasiun Pengalihan

Antara (SPA)

-

1.10. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1.438.279.000,00 1.008.722.000,00 13.243.319.300,00 10.796.318.300,00

1.10.01. 1.438.279.000,00 1.008.722.000,00 13.243.319.300,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL

10.796.318.300,00

1.10.01.001. 21.450.000,00 - 1.203.959.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.182.509.000,00

1.10.01.001.010. 1.750.000,00 - 199.640.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 197.890.000,00

1.10.01.001.011. 1.750.000,00 - 182.622.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 180.872.000,00

1.10.01.001.012. 800.000,00 - 33.997.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

33.197.000,00

1.10.01.001.014. 350.000,00 - 24.745.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 24.395.000,00

1.10.01.001.017. - - 109.662.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 109.662.000,00

1.10.01.001.018. 16.800.000,00 - 611.453.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan

Luar Daerah

594.653.000,00

1.10.01.001.020. - - 41.840.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 41.840.000,00

1.10.01.002. 46.975.000,00 160.637.000,00 448.817.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 241.205.000,00

1.10.01.002.022. 44.400.000,00 - 57.151.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 12.751.000,00

1.10.01.002.023. - - 51.132.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 51.132.000,00

1.10.01.002.026. - - 47.522.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

47.522.000,00

1.10.01.002.054. 825.000,00 160.637.000,00 161.462.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -

1.10.01.002.073. 1.750.000,00 - 131.550.000,00 Pemeliharaan Ruang Pelayanan KTP & KK 129.800.000,00

1.10.01.005. 89.340.000,00 - 536.980.500,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 447.640.500,00

1.10.01.005.022. 13.680.000,00 - 131.305.000,00 Pelatihan Operator SIAK dan Admin 117.625.000,00

18

Page 19: PEMERINTAH KOTA DEPOK REKAPITULASI RANCANGAN … · Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jenis Belanja Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.01.117.005.Fasilitasi

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Pegawai Barang dan Jasa

Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.10.01.005.023. 6.680.000,00 - 113.156.000,00 Pelatihan Total Quality Managemen (TQM)

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

106.476.000,00

1.10.01.005.024. 68.980.000,00 - 292.519.500,00 Pelatihan Operator e-KTP 223.539.500,00

1.10.01.006. 100.734.000,00 - 128.634.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

27.900.000,00

1.10.01.006.001. 87.048.000,00 - 98.848.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 11.800.000,00

1.10.01.006.002. 13.686.000,00 - 29.786.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian

Program/Kegiatan

16.100.000,00

1.10.01.035. 30.582.000,00 280.500.000,00 464.758.000,00 Pengembangan Sistem Pelayanan dan

Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi

153.676.000,00

1.10.01.035.008. 30.582.000,00 280.500.000,00 464.758.000,00 Pengembangan Pelayanan Kependudukan dan

Catatan Sipil berbasis Teknologi Informasi

153.676.000,00

1.10.01.041. 338.905.000,00 - 424.320.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 85.415.000,00

1.10.01.041.040. 9.215.000,00 - 42.290.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 33.075.000,00

1.10.01.041.041. 329.690.000,00 - 382.030.000,00 Penyusunan Buku Pelaporan Data Informasi

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

52.340.000,00

1.10.01.056. 570.593.000,00 474.585.000,00 8.950.158.800,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

7.904.980.800,00

1.10.01.056.001. 4.725.000,00 40.000.000,00 179.262.400,00 Pemeliharaan Sarana Prasarana Penunjang

Pelayanan Kependudukan

134.537.400,00

1.10.01.056.002. 332.511.000,00 384.810.000,00 7.792.885.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan

Kartu Keluarga

7.075.564.000,00

1.10.01.056.003. 6.858.000,00 8.000.000,00 64.493.000,00 Pelayanan Mutasi Penduduk dan Administrasi

Kependudukan WNA

49.635.000,00

1.10.01.056.004. 222.304.000,00 - 694.272.000,00 Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian 471.968.000,00

1.10.01.056.006. 1.620.000,00 - 49.896.400,00 Pelayanan Akta Perkawinan, Perceraian,

Pengakuan dan Pengesahan Anak

48.276.400,00

1.10.01.056.007. 2.575.000,00 41.775.000,00 169.350.000,00 Pengadaan Model Pelayanan Kependudukan di

Kelurahan

125.000.000,00

1.10.01.057. 50.970.000,00 93.000.000,00 570.270.000,00 Pengembangan Sistem Informasi

Administrasi Kependudukan

426.300.000,00

1.10.01.057.001. 50.970.000,00 93.000.000,00 570.270.000,00 Pemeliharaan Jaringan Pelayanan Kependudukan

dan Pencatatan Sipil

426.300.000,00

1.10.01.058. 188.730.000,00 - 515.422.000,00 Pengawasan dan Penegakan Peraturan

Kependudukan

326.692.000,00

1.10.01.058.001. 3.400.000,00 - 200.000.000,00 Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

196.600.000,00

1.10.01.058.002. 185.330.000,00 - 315.422.000,00 Penertiban Kepemilikan Dokumen Administrasi

Kependudukan

130.092.000,00

1.11. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

639.898.800,00 118.000.000,00 4.447.586.200,00 3.689.687.400,00

1.11.01. 639.898.800,00 118.000.000,00 4.447.586.200,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DAN KELUARGA

3.689.687.400,00

1.11.01.001. 95.748.800,00 - 930.521.800,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 834.773.000,00

1.11.01.001.002. - - 70.620.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

70.620.000,00

1.11.01.001.008. 86.248.800,00 - 86.248.800,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan

Kantor

-

1.11.01.001.010. 1.750.000,00 - 112.200.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 110.450.000,00

1.11.01.001.011. 1.750.000,00 - 66.172.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 64.422.000,00

1.11.01.001.012. - - 4.190.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

4.190.000,00

1.11.01.001.014. - - 18.078.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 18.078.000,00

1.11.01.001.017. - - 100.650.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 100.650.000,00

1.11.01.001.018. 6.000.000,00 - 422.259.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan

Luar Daerah

416.259.000,00

1.11.01.001.020. - - 50.104.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 50.104.000,00

1.11.01.002. 5.800.000,00 118.000.000,00 612.093.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 488.293.000,00

1.11.01.002.023. 800.000,00 - 85.752.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 84.952.000,00

19

Page 20: PEMERINTAH KOTA DEPOK REKAPITULASI RANCANGAN … · Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jenis Belanja Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.01.117.005.Fasilitasi

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Pegawai Barang dan Jasa

Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.11.01.002.026. - - 23.691.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

23.691.000,00

1.11.01.002.045. 3.250.000,00 - 360.250.000,00 Penyediaan Gedung Kantor 357.000.000,00

1.11.01.002.054. 1.750.000,00 118.000.000,00 142.400.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 22.650.000,00

1.11.01.005. 2.575.000,00 - 75.000.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 72.425.000,00

1.11.01.005.025. 2.575.000,00 - 75.000.000,00 Penunjang Penilaian Angka Kredit Bagi Petugas

Fungsional

72.425.000,00

1.11.01.006. 21.720.000,00 - 36.300.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

14.580.000,00

1.11.01.006.001. 3.000.000,00 - 6.300.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 3.300.000,00

1.11.01.006.002. 18.720.000,00 - 30.000.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian

Program/Kegiatan

11.280.000,00

1.11.01.035. 44.370.000,00 - 350.000.000,00 Pengembangan Sistem Pelayanan dan

Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi

305.630.000,00

1.11.01.035.009. 44.370.000,00 - 350.000.000,00 Profil Kelurahan (Online System) 305.630.000,00

1.11.01.041. 56.575.000,00 - 293.889.200,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 237.314.200,00

1.11.01.041.042. 30.930.000,00 - 67.760.000,00 Penyelenggaraan Forum OPD 36.830.000,00

1.11.01.041.043. 13.380.000,00 - 100.000.000,00 Penyusunan Pola Pangan Harapan 86.620.000,00

1.11.01.041.045. 12.265.000,00 - 126.129.200,00 Penyusunan Data Gender dan Anak (DGA) 113.864.200,00

1.11.01.128. 194.645.000,00 - 938.948.200,00 Pemberdayaan Perempuan dan Penguatan

Pengarusutamaan Gender

744.303.200,00

1.11.01.128.001. 46.500.000,00 - 223.256.400,00 Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan PUG dalam

Pembangunan

176.756.400,00

1.11.01.128.002. 25.800.000,00 - 150.593.800,00 Peningkatan Kapasitas Organisasi Perempuan

dalam Pembangunan

124.793.800,00

1.11.01.128.003. 22.750.000,00 - 77.611.000,00 Fasilitasi Peningkatan Keterampilan dan Usaha

Ekonomi Produktif (UEP) Perempuan Kepala

Keluarga (PEKKA)

54.861.000,00

1.11.01.128.004. 99.595.000,00 - 487.487.000,00 Fasilitasi Pengembangan Perlindungan

Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

387.892.000,00

1.11.01.129. 121.175.000,00 - 910.834.000,00 Pengembangan Kota Layak Anak 789.659.000,00

1.11.01.129.001. 108.425.000,00 - 830.194.000,00 Pembentukan Kelurahan Layak Anak 721.769.000,00

1.11.01.129.002. 12.750.000,00 - 80.640.000,00 Pengembangan dan Penguatan Forum Anak Kota

Depok

67.890.000,00

1.11.01.150. 97.290.000,00 - 300.000.000,00 Penanggulangan Kemiskinan Terpadu 202.710.000,00

1.11.01.150.004. 97.290.000,00 - 300.000.000,00 Fasilitasi Peningkatan Peranan Wanita Menuju

Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)

202.710.000,00

1.12. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA

SEJAHTERA

5.094.785.000,00 423.000,00 8.863.645.800,00 3.768.437.800,00

1.11.01. 5.094.785.000,00 423.000,00 8.863.645.800,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DAN KELUARGA

3.768.437.800,00

1.11.01.130. 469.090.000,00 423.000,00 908.907.000,00 Peningkatan Pembinaan dan Pelayanan

Keluarga Berencana

439.394.000,00

1.11.01.130.001. 150.545.000,00 - 250.000.000,00 Pendataan Keluarga dan Informasi Keluarga

Berencana

99.455.000,00

1.11.01.130.002. 241.275.000,00 423.000,00 475.033.000,00 Intensifikasi Pelayanan KB 233.335.000,00

1.11.01.130.003. 2.120.000,00 - 90.000.000,00 Fasilitasi KIE KB dan Kesehatan Reproduksi 87.880.000,00

1.11.01.130.004. 75.150.000,00 - 93.874.000,00 Pelatihan SIM Program KB 18.724.000,00

1.11.01.131. 4.330.115.000,00 - 6.995.601.800,00 Revitalisasi Posyandu dan Posbindu 2.665.486.800,00

1.11.01.131.001. 91.215.000,00 - 428.750.000,00 Pemberdayaan Pokjanal Posyandu 337.535.000,00

1.11.01.131.002. 47.400.000,00 - 171.468.800,00 Fasilitasi Tim Pembangunan Posyandu dan

Posbindu

124.068.800,00

1.11.01.131.003. 900.000,00 - 873.620.000,00 Penyediaan Sarana Prasarana Posyandu dan

Posbindu

872.720.000,00

1.11.01.131.004. 47.400.000,00 - 116.300.000,00 Pelatihan Kader Pokja I, II, III, dan IV 68.900.000,00

1.11.01.131.005. 3.498.800.000,00 - 3.942.751.000,00 Fasilitasi Kegiatan Posyandu dan Posbindu 443.951.000,00

1.11.01.131.006. 644.400.000,00 - 1.462.712.000,00 Fasilitasi kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan

Keluarga

818.312.000,00

20

Page 21: PEMERINTAH KOTA DEPOK REKAPITULASI RANCANGAN … · Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jenis Belanja Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.01.117.005.Fasilitasi

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Pegawai Barang dan Jasa

Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.11.01.132. 295.580.000,00 - 959.137.000,00 Peningkatan Ketahanan Keluarga 663.557.000,00

1.11.01.132.001. 140.375.000,00 - 395.500.000,00 Pembentukan dan Pembinaan Bina Keluarga dan

UPPKS

255.125.000,00

1.11.01.132.002. 82.355.000,00 - 261.450.000,00 Lomba Ketahanan Keluarga Siloka Kencana dan

Hari Keluarga

179.095.000,00

1.11.01.132.003. 43.600.000,00 - 108.200.000,00 Pembentukan, Pembinaan dan Lomba PIK

Remaja, PIK Mahasiswa

64.600.000,00

1.11.01.132.005. 27.750.000,00 - 116.640.000,00 Pencanangan dan Penyelenggaraan Kesatuan

Gerak (Kesrak) PKK-KB-Kes

88.890.000,00

1.11.01.132.006. 1.500.000,00 - 77.347.000,00 Fasilitasi Kegiatan Pos KB 75.847.000,00

1.13. SOSIAL 1.253.720.000,00 - 3.004.338.500,00 1.750.618.500,00

1.14.01. 1.253.720.000,00 - 3.004.338.500,00 DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL 1.750.618.500,00

1.14.01.147. 594.110.000,00 - 1.453.946.500,00 Peningkatan Perlindungan dan Jaminan

Sosial

859.836.500,00

1.14.01.147.001. 133.625.000,00 - 400.000.000,00 Penanganan dan Pemulangan Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial dan Ketelantaran

266.375.000,00

1.14.01.147.002. 200.200.000,00 - 343.759.000,00 Pelayanan Santunan Kematian 143.559.000,00

1.14.01.147.003. 253.635.000,00 - 345.187.500,00 Optimalisasi Peran Potensi Sumber

Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penanganan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

91.552.500,00

1.14.01.147.004. 6.650.000,00 - 365.000.000,00 Penanganan Tanggap Darurat Bencana 358.350.000,00

1.14.01.148. 203.525.000,00 - 389.650.000,00 Peningkatan Rehabilitasi Sosial 186.125.000,00

1.14.01.148.001. 203.525.000,00 - 389.650.000,00 Peningkatan Sarana Prasarana Kelengkapan

Rumah Perlindungan Sosial Anak

186.125.000,00

1.14.01.149. 422.410.000,00 - 1.021.382.500,00 Pemberdayaan Sosial 598.972.500,00

1.14.01.149.001. 140.400.000,00 - 334.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan Purna Bhakti dan LK2S

(Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial)

193.600.000,00

1.14.01.149.002. 36.935.000,00 - 172.382.500,00 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan 135.447.500,00

1.14.01.149.003. 116.850.000,00 - 265.000.000,00 Pemberdayaan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial

148.150.000,00

1.14.01.149.004. 128.225.000,00 - 250.000.000,00 Pelatihan Ketrampilan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial

121.775.000,00

1.14.01.151. 33.675.000,00 - 139.359.500,00 Penanganan Bencana Alam dan Sosial 105.684.500,00

1.14.01.151.001. 33.675.000,00 - 139.359.500,00 Optimalisasi Peran Satlak Penanggulangan

Bencana dan Taruna Siaga Bencana

105.684.500,00

1.14. KETENAGAKERJAAN 1.139.761.000,00 86.116.000,00 4.158.998.000,00 2.933.121.000,00

1.14.01. 1.139.761.000,00 86.116.000,00 4.158.998.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL 2.933.121.000,00

1.14.01.001. 13.500.000,00 18.963.000,00 844.000.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 811.537.000,00

1.14.01.001.010. 1.450.000,00 - 110.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 108.550.000,00

1.14.01.001.011. 1.300.000,00 - 110.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 108.700.000,00

1.14.01.001.012. 800.000,00 - 39.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

38.200.000,00

1.14.01.001.014. 800.000,00 18.963.000,00 40.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20.237.000,00

1.14.01.001.017. 750.000,00 - 55.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 54.250.000,00

1.14.01.001.018. 8.400.000,00 - 440.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan

Luar Daerah

431.600.000,00

1.14.01.001.020. - - 50.000.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 50.000.000,00

1.14.01.002. 4.565.000,00 67.153.000,00 193.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 121.282.000,00

1.14.01.002.023. 800.000,00 - 55.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 54.200.000,00

1.14.01.002.026. 800.000,00 - 50.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

49.200.000,00

1.14.01.002.052. 1.565.000,00 - 18.000.000,00 Pengadaan Pakaian Olahraga 16.435.000,00

1.14.01.002.054. 1.400.000,00 67.153.000,00 70.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.447.000,00

1.14.01.005. 14.300.000,00 - 35.000.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 20.700.000,00

1.14.01.005.026. 14.300.000,00 - 35.000.000,00 Bimtek Fungsional Pengawasan, Syaker dan

Pengantar Kerja

20.700.000,00

1.14.01.006. 18.614.000,00 - 30.000.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

11.386.000,00

21

Page 22: PEMERINTAH KOTA DEPOK REKAPITULASI RANCANGAN … · Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jenis Belanja Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.01.117.005.Fasilitasi

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Pegawai Barang dan Jasa

Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.14.01.006.001. 13.758.000,00 - 15.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1.242.000,00

1.14.01.006.002. 4.856.000,00 - 15.000.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian

Program/Kegiatan

10.144.000,00

1.14.01.041. 87.752.000,00 - 199.998.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 112.246.000,00

1.14.01.041.046. 19.892.000,00 - 50.000.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 2014 30.108.000,00

1.14.01.041.047. 67.860.000,00 - 149.998.000,00 Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial dalam Potensi Sumber Kesejahteraan

Sosial

82.138.000,00

1.14.01.046. 14.610.000,00 - 100.000.000,00 Penataan dan Peningkatan Produk Hukum 85.390.000,00

1.14.01.046.006. 14.610.000,00 - 100.000.000,00 Penyusunan Rancangan Perda Perlindungan

Tenaga Kerja dan Buruh Kota Depok

85.390.000,00

1.14.01.088. 770.560.000,00 - 1.782.000.000,00 Peningkatan Penempatan dan Perluasan

Kesempatan Kerja

1.011.440.000,00

1.14.01.088.001. 44.020.000,00 - 500.000.000,00 Bursa Kerja dan Informasi Pasar Kerja 455.980.000,00

1.14.01.088.002. 77.875.000,00 - 175.000.000,00 Pelatihan Calon Wirausaha Tenaga Kerja Mandiri 97.125.000,00

1.14.01.088.003. 321.825.000,00 - 600.000.000,00 Pelatihan Berbasis Masyarakat 278.175.000,00

1.14.01.088.004. 7.260.000,00 - 50.000.000,00 Sosialisasi PERDA Ijin Mempekerjakan Tenaga

Kerja Asing (IMTA)

42.740.000,00

1.14.01.088.005. 319.580.000,00 - 457.000.000,00 Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan

Pemagangan Dalam Negeri

137.420.000,00

1.14.01.089. 215.860.000,00 - 975.000.000,00 Perlindungan Ketenagakerjaan dan Dunia

Usaha

759.140.000,00

1.14.01.089.001. 60.150.000,00 - 250.000.000,00 Fasilitas Dewan Pengupahan Kota Depok 189.850.000,00

1.14.01.089.002. 37.210.000,00 - 100.000.000,00 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 62.790.000,00

1.14.01.089.003. 38.520.000,00 - 100.000.000,00 Pemberdayaan LKS Tripartit 61.480.000,00

1.14.01.089.004. 40.330.000,00 - 150.000.000,00 Penguatan Sarana HI dan Syaker 109.670.000,00

1.14.01.089.006. 22.100.000,00 - 300.000.000,00 Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan 277.900.000,00

1.14.01.089.007. 17.550.000,00 - 75.000.000,00 Evaluasi Pelaksanaan Pemeriksaan

Ketenagakerjaan

57.450.000,00

1.15. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 631.110.000,00 409.968.500,00 7.418.214.500,00 6.377.136.000,00

1.15.01. 631.110.000,00 409.968.500,00 7.418.214.500,00 DINAS KOPERASI, UMKM DAN PASAR 6.377.136.000,00

1.15.01.001. 44.592.000,00 - 1.288.057.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.243.465.000,00

1.15.01.001.002. - - 150.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

150.000.000,00

1.15.01.001.008. 37.392.000,00 - 55.060.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan

Kantor

17.668.000,00

1.15.01.001.010. 1.350.000,00 - 94.392.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 93.042.000,00

1.15.01.001.011. 850.000,00 - 171.099.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 170.249.000,00

1.15.01.001.012. - - 21.135.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

21.135.000,00

1.15.01.001.017. - - 312.480.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 312.480.000,00

1.15.01.001.018. 5.000.000,00 - 433.991.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan

Luar Daerah

428.991.000,00

1.15.01.001.020. - - 49.900.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 49.900.000,00

1.15.01.002. 12.525.000,00 409.968.500,00 801.103.500,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 378.610.000,00

1.15.01.002.022. 5.850.000,00 44.216.500,00 50.477.500,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 411.000,00

1.15.01.002.023. 850.000,00 - 133.529.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 132.679.000,00

1.15.01.002.026. - - 20.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

20.000.000,00

1.15.01.002.045. 850.000,00 - 210.000.000,00 Penyediaan Gedung Kantor 209.150.000,00

1.15.01.002.052. 855.000,00 - 17.105.000,00 Pengadaan Pakaian Olahraga 16.250.000,00

1.15.01.002.054. 2.310.000,00 88.190.000,00 90.500.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -

1.15.01.002.074. 1.810.000,00 277.562.000,00 279.492.000,00 Pengadaan Mobil Operasional 120.000,00

1.15.01.006. 39.888.000,00 - 50.000.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

10.112.000,00

1.15.01.006.001. 22.788.000,00 - 30.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 7.212.000,00

22

Page 23: PEMERINTAH KOTA DEPOK REKAPITULASI RANCANGAN … · Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jenis Belanja Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.01.117.005.Fasilitasi

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Pegawai Barang dan Jasa

Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.15.01.006.002. 17.100.000,00 - 20.000.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian

Program/Kegiatan

2.900.000,00

1.15.01.041. 18.405.000,00 - 50.000.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 31.595.000,00

1.15.01.041.048. 18.405.000,00 - 50.000.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 31.595.000,00

1.15.01.063. 69.565.000,00 - 2.366.004.000,00 Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha

Mikro Kecil dan Menengah

2.296.439.000,00

1.15.01.063.001. 19.240.000,00 - 100.000.000,00 Fasilitasi Akses Permodalan dan Kemitraan

Usaha Besar bagi UMKM

80.760.000,00

1.15.01.063.002. 47.385.000,00 - 60.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Sarana Prasarana UM 12.615.000,00

1.15.01.063.003. 2.940.000,00 - 2.206.004.000,00 Seleksi Usaha Mikro dan Identifikasi Kebutuhan

Sarana dan Prasarana

2.203.064.000,00

1.15.01.064. 275.575.000,00 - 1.459.000.000,00 Pengembangan Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif UMKM

1.183.425.000,00

1.15.01.064.001. 45.950.000,00 - 49.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Wirausaha Muda 3.050.000,00

1.15.01.064.002. 140.965.000,00 - 1.000.000.000,00 Penumbuh Kembangan Wirausaha Muda di Kota

Depok (Pemberdayaan Ekonomi 3000 Pemuda)

859.035.000,00

1.15.01.064.003. 16.065.000,00 - 300.000.000,00 Fasilitasi Promosi Produk Unggulan UMKM

Tingkat Lokal, Regional dan Nasional

283.935.000,00

1.15.01.064.004. 72.595.000,00 - 110.000.000,00 Fasilitasi Tempat Promosi Produk Unggulan

UMKM Kota Depok

37.405.000,00

1.15.01.065. 143.665.000,00 - 683.500.000,00 Penguatan Kelembagaan Koperasi 539.835.000,00

1.15.01.065.001. 22.165.000,00 - 120.000.000,00 Koperasi On Line 97.835.000,00

1.15.01.065.002. 5.165.000,00 - 85.000.000,00 Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 79.835.000,00

1.15.01.065.003. 64.975.000,00 - 140.000.000,00 Fasilitasi Pokja Pembinaan Koperasi 75.025.000,00

1.15.01.065.004. 6.120.000,00 - 50.000.000,00 Pembubaran, Penggabungan, Peleburan Badan

Hukum Koperasi

43.880.000,00

1.15.01.065.005. 2.390.000,00 - 90.000.000,00 Pekan Koperasi Kota Depok 87.610.000,00

1.15.01.065.006. 5.020.000,00 - 50.000.000,00 Fasilitasi Peningkatan Aktifitas Usaha Koperasi 44.980.000,00

1.15.01.065.007. 5.230.000,00 - 58.500.000,00 Monitoring dan Evaluasi KSP/USP Koperasi 53.270.000,00

1.15.01.065.008. 32.600.000,00 - 90.000.000,00 Fasilitasi Kelembagaan Koperasi 57.400.000,00

1.15.01.066. 7.765.000,00 - 620.550.000,00 Peningkatan Kualitas SDM Koperasi 612.785.000,00

1.15.01.066.001. - - 95.550.000,00 Peningkatan Partisipasi Anggota 95.550.000,00

1.15.01.066.002. 6.000.000,00 - 465.000.000,00 Pendidikan Kewirausahaan dan

Kewirakoperasian/Perkoperasian.

459.000.000,00

1.15.01.066.003. 1.765.000,00 - 60.000.000,00 Pelatihan Dasar Kepemimpinan Pengurus

Koperasi

58.235.000,00

1.15.01.067. 9.115.000,00 - 50.000.000,00 Peningkatan Akses dan Fasilitasi Permodalan

Koperasi

40.885.000,00

1.15.01.067.001. 9.115.000,00 - 50.000.000,00 Fasilitasi Akses Permodalan Bagi Koperasi 40.885.000,00

1.15.01.150. 10.015.000,00 - 50.000.000,00 Penanggulangan Kemiskinan Terpadu 39.985.000,00

1.15.01.150.005. 10.015.000,00 - 50.000.000,00 Pengembangan Usaha Mikro di Lokasi

kemiskinan dan P2WKSS

39.985.000,00

1.16. PENANAMAN MODAL 763.327.000,00 107.094.000,00 1.682.276.000,00 811.855.000,00

1.06.01. 63.862.000,00 - 307.662.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH

243.800.000,00

1.06.01.093. 63.862.000,00 - 307.662.000,00 Pengembangan dan Pengelolaan

BUMD/BLUD

243.800.000,00

1.06.01.093.002. 41.097.000,00 - 71.662.000,00 Fasilitasi Pembentukan Badan Pengelola

KASIBA (Kawasan Siap Bangun) /

Penyelenggara LISIBA BS (Lingkungan Siap

Bangun Berdiri Sendiri)

30.565.000,00

1.06.01.093.003. 22.765.000,00 - 236.000.000,00 Fasilitasi Persiapan Pembentukan BUMD/BLUD 213.235.000,00

1.20.25. 699.465.000,00 107.094.000,00 1.374.614.000,00 BADAN PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

568.055.000,00

1.20.25.083. 668.260.000,00 104.000.000,00 874.614.000,00 Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan

Penanaman Modal

102.354.000,00

1.20.25.083.001. - 104.000.000,00 193.550.000,00 Sosialisasi Pelayanan Perizinan 89.550.000,00

1.20.25.083.002. 668.260.000,00 - 681.064.000,00 Fasilitasi Survey dan Verifikasi Perizinan 12.804.000,00

23

Page 24: PEMERINTAH KOTA DEPOK REKAPITULASI RANCANGAN … · Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jenis Belanja Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.01.117.005.Fasilitasi

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Pegawai Barang dan Jasa

Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.25.084. 31.205.000,00 3.094.000,00 500.000.000,00 Peningkatan Investasi Daerah 465.701.000,00

1.20.25.084.001. 24.240.000,00 1.018.000,00 200.000.000,00 Penyusunan Profil Investasi Kota Depok 174.742.000,00

1.20.25.084.002. 6.965.000,00 2.076.000,00 300.000.000,00 Fasilitasi Promosi Investasi Kota Depok 290.959.000,00

1.17. KEBUDAYAAN 361.560.000,00 - 1.112.122.000,00 750.562.000,00

1.18.01. 361.560.000,00 - 1.112.122.000,00 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA,

PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA

750.562.000,00

1.18.01.124. 361.560.000,00 - 1.112.122.000,00 Pengembangan Seni dan Pelestarian Budaya 750.562.000,00

1.18.01.124.001. 13.680.000,00 - 44.163.000,00 Festival Kemilau Nusantara 2014 30.483.000,00

1.18.01.124.002. 139.195.000,00 - 349.622.000,00 Festival Seni dan Budaya 210.427.000,00

1.18.01.124.003. 37.625.000,00 - 235.000.000,00 Pemilihan dan Pembinaan Abang dan Mpok

Depok

197.375.000,00

1.18.01.124.004. 89.790.000,00 - 100.000.000,00 Pentas Seni dan Budaya 10.210.000,00

1.18.01.124.005. 25.790.000,00 - 250.000.000,00 Indonesian City Expo 224.210.000,00

1.18.01.124.006. 26.235.000,00 - 54.845.000,00 Lomba POP Singer Tingkat Kota dan Provinsi

Jawa Barat

28.610.000,00

1.18.01.124.007. 17.230.000,00 - 44.027.000,00 Temu Pelaku Seni dan Budaya se-Kota Depok 26.797.000,00

1.18.01.124.008. 12.015.000,00 - 34.465.000,00 Pembinaan dan Pengiriman Peserta Gita Bahana

Nusantara

22.450.000,00

1.18. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 888.217.000,00 99.000.000,00 3.916.651.000,00 2.929.434.000,00

1.18.01. 888.217.000,00 99.000.000,00 3.916.651.000,00 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA,

PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA

2.929.434.000,00

1.18.01.001. 77.900.000,00 - 865.515.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 787.615.000,00

1.18.01.001.002. - - 54.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

54.000.000,00

1.18.01.001.008. 59.250.000,00 - 59.250.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan

Kantor

-

1.18.01.001.010. 925.000,00 - 100.011.500,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 99.086.500,00

1.18.01.001.011. 925.000,00 - 63.116.500,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 62.191.500,00

1.18.01.001.012. - - 6.500.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

6.500.000,00

1.18.01.001.014. - - 5.498.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.498.000,00

1.18.01.001.017. - - 29.170.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 29.170.000,00

1.18.01.001.018. 16.800.000,00 - 506.011.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan

Luar Daerah

489.211.000,00

1.18.01.001.020. - - 41.958.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 41.958.000,00

1.18.01.002. 1.850.000,00 99.000.000,00 379.501.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 278.651.000,00

1.18.01.002.023. - - 48.990.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 48.990.000,00

1.18.01.002.026. - - 30.586.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

30.586.000,00

1.18.01.002.045. 925.000,00 - 200.000.000,00 Penyediaan Gedung Kantor 199.075.000,00

1.18.01.002.054. 925.000,00 99.000.000,00 99.925.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -

1.18.01.005. 15.760.000,00 - 49.279.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 33.519.000,00

1.18.01.005.027. 15.760.000,00 - 49.279.000,00 Bimbingan Teknis Pelayanan Perizinan

Pariwisata

33.519.000,00

1.18.01.006. 45.720.000,00 - 60.957.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

15.237.000,00

1.18.01.006.001. 35.460.000,00 - 38.509.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 3.049.000,00

1.18.01.006.002. 10.260.000,00 - 22.448.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian

Program/Kegiatan

12.188.000,00

1.18.01.036. 1.750.000,00 - 174.355.000,00 Standarisasi Pelayanan Publik 172.605.000,00

1.18.01.036.012. 1.750.000,00 - 174.355.000,00 Penyusunan SOP Seni Budaya dan SOP

Pariwisata

172.605.000,00

1.18.01.041. 11.655.000,00 - 33.966.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 22.311.000,00

1.18.01.041.050. 11.655.000,00 - 33.966.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 22.311.000,00

1.18.01.046. 22.610.000,00 - 240.760.000,00 Penataan dan Peningkatan Produk Hukum 218.150.000,00

1.18.01.046.008. 19.230.000,00 - 74.917.000,00 Penyusunan Kajian Pakaian Adat Kota Depok 55.687.000,00

24

Page 25: PEMERINTAH KOTA DEPOK REKAPITULASI RANCANGAN … · Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jenis Belanja Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.01.117.005.Fasilitasi

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Pegawai Barang dan Jasa

Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.18.01.046.009. 1.690.000,00 - 99.720.000,00 Penyusunan Naskah Akademis Peraturan Daerah

tentang Olahraga Kota Depok

98.030.000,00

1.18.01.046.010. 1.690.000,00 - 66.123.000,00 Penyusunan Revisi Peraturan Daerah Pariwisata

Kota Depok

64.433.000,00

1.18.01.123. 208.080.000,00 - 877.318.000,00 Pengembangan Kepeloporan dan

Kewirausahaan Pemuda

669.238.000,00

1.18.01.123.001. 52.980.000,00 - 330.000.000,00 Seleksi dan Pemusatan Latihan Paskibraka 277.020.000,00

1.18.01.123.002. 15.575.000,00 - 119.997.000,00 Kemah Bhakti Pemuda 104.422.000,00

1.18.01.123.003. 17.855.000,00 - 32.500.000,00 Seleksi dan Pengiriman Pertukaran Pemuda Antar

Negara dan Provinsi (PPAP-PPAN) dan

Jambore Pemuda Indonesia (JPI)

14.645.000,00

1.18.01.123.004. 18.200.000,00 - 50.000.000,00 Seleksi dan Fasilitasi Kelompok Usaha Pemuda

Produktif dan Wirausaha Pemuda (KWP)

31.800.000,00

1.18.01.123.005. 19.500.000,00 - 40.000.000,00 Seleksi dan Fasilitasi Pemuda Pelopor dan

Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan

(SP3)

20.500.000,00

1.18.01.123.006. 22.110.000,00 - 90.000.000,00 Pelatihan Kepemimpinan dan Kewirausahaan

Pemuda

67.890.000,00

1.18.01.123.007. 18.910.000,00 - 50.000.000,00 Pembinaan OKP se Kota Depok 31.090.000,00

1.18.01.123.008. 20.510.000,00 - 64.821.000,00 Lomba Karya Tulis Pemuda Tingkat Kota Depok 44.311.000,00

1.18.01.123.009. 1.530.000,00 - 50.000.000,00 Fasilitasi Event Kepemudaan dari Tingkat Kota,

Provinsi dan Nasional

48.470.000,00

1.18.01.123.011. 20.910.000,00 - 50.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan Pesantren Kilat Pelajar se-Kota

Depok

29.090.000,00

1.18.01.125. 502.892.000,00 - 1.235.000.000,00 Peningkatan Pembinaan Olahraga 732.108.000,00

1.18.01.125.001. 7.505.000,00 - 50.000.000,00 Pekan Olahraga Tradisional 42.495.000,00

1.18.01.125.002. 7.510.000,00 - 35.000.000,00 Fasilitasi Pekan Olahraga Pondok Pesantren 27.490.000,00

1.18.01.125.003. 60.175.000,00 - 165.000.000,00 Fasilitasi Olahraga Masyarakat 104.825.000,00

1.18.01.125.004. 64.177.000,00 - 100.000.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Lapangan Merpati,

Mahakam, dan Sukatani

35.823.000,00

1.18.01.125.005. 93.985.000,00 - 330.000.000,00 Penyelenggaraan O2SN Tahun 2014 236.015.000,00

1.18.01.125.006. 59.050.000,00 - 200.000.000,00 Penyelenggaraan POPSMA/SMK dan POPDA

Jabar

140.950.000,00

1.18.01.125.007. 113.950.000,00 - 195.000.000,00 Penyelenggaraan Liga Pendidikan Indonesia 81.050.000,00

1.18.01.125.008. 16.110.000,00 - 40.000.000,00 Fasilitasi Liga Basket Tingkat SMA/SMK se Kota

Depok

23.890.000,00

1.18.01.125.009. 6.010.000,00 - 25.000.000,00 Fasilitasi Lomba Olahraga Siswa Berkebutuhan

Khusus

18.990.000,00

1.18.01.125.010. 46.910.000,00 - 55.000.000,00 Fasilitasi Pemberian Penghargaan Bagi Atlet

Pelajar Berprestasi

8.090.000,00

1.18.01.125.011. 27.510.000,00 - 40.000.000,00 Pembinaan Olahraga Pelajar 12.490.000,00

1.19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM

NEGERI

1.333.905.000,00 173.099.000,00 5.066.625.300,00 3.559.621.300,00

1.19.01. 1.277.025.000,00 173.099.000,00 4.991.625.300,00 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN

POLITIK

3.541.501.300,00

1.19.01.001. 62.895.000,00 10.450.000,00 621.398.800,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 548.053.800,00

1.19.01.001.002. - - 55.620.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

55.620.000,00

1.19.01.001.008. 59.760.000,00 - 59.760.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan

Kantor

-

1.19.01.001.010. 1.425.000,00 - 67.834.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 66.409.000,00

1.19.01.001.011. 1.110.000,00 - 68.665.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 67.555.000,00

1.19.01.001.012. - - 11.536.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

11.536.000,00

1.19.01.001.014. - 10.450.000,00 25.403.800,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 14.953.800,00

1.19.01.001.017. - - 44.052.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 44.052.000,00

1.19.01.001.018. - - 157.408.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan

Luar Daerah

157.408.000,00

1.19.01.001.020. 600.000,00 - 131.120.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 130.520.000,00

25

Page 26: PEMERINTAH KOTA DEPOK REKAPITULASI RANCANGAN … · Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jenis Belanja Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.01.117.005.Fasilitasi

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Pegawai Barang dan Jasa

Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.19.01.002. 4.450.000,00 93.491.000,00 373.929.500,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 275.988.500,00

1.19.01.002.022. 600.000,00 - 51.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 50.500.000,00

1.19.01.002.023. 600.000,00 - 38.243.500,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 37.643.500,00

1.19.01.002.026. 600.000,00 - 43.720.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

43.120.000,00

1.19.01.002.045. 600.000,00 - 114.600.000,00 Penyediaan Gedung Kantor 114.000.000,00

1.19.01.002.052. 250.000,00 - 4.975.000,00 Pengadaan Pakaian Olahraga 4.725.000,00

1.19.01.002.075. 900.000,00 47.225.000,00 48.125.000,00 Pengadaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor -

1.19.01.002.076. - 46.266.000,00 46.266.000,00 Pengadaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor

-

1.19.01.002.077. 900.000,00 - 26.900.000,00 Pemeliharaan Peralatan Jaringan Komunikasi

Pancar Ulang (Repeater) dan HT

26.000.000,00

1.19.01.005. 4.050.000,00 - 47.427.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 43.377.000,00

1.19.01.005.028. 4.050.000,00 - 47.427.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan

Kompetensi Aparatur

43.377.000,00

1.19.01.006. 21.640.000,00 - 29.966.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

8.326.000,00

1.19.01.006.002. 21.640.000,00 - 29.966.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian

Program/Kegiatan

8.326.000,00

1.19.01.035. 48.000.000,00 69.158.000,00 169.031.000,00 Pengembangan Sistem Pelayanan dan

Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi

51.873.000,00

1.19.01.035.010. - 49.558.000,00 49.558.000,00 Pengadaan Sarana Prasarana Peralatan Teknologi

Informasi (IT) dalam Rangka Peningkatan

Pelayanan On-Line

-

1.19.01.035.011. 600.000,00 - 20.219.000,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Peralatan

Teknologi Informasi Dalam Rangka Peningkatan

Pelayanan On-Line

19.619.000,00

1.19.01.035.012. 47.400.000,00 19.600.000,00 99.254.000,00 Penyusunan Sistem Informasi SKT Ormas dan

LSM se-Kota Depok

32.254.000,00

1.19.01.041. 19.220.000,00 - 64.635.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 45.415.000,00

1.19.01.041.051. 19.220.000,00 - 64.635.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 45.415.000,00

1.19.01.046. 1.160.000,00 - 15.553.000,00 Penataan dan Peningkatan Produk Hukum 14.393.000,00

1.19.01.046.011. 1.160.000,00 - 15.553.000,00 Kajian Terhadap Produk Hukum 14.393.000,00

1.19.01.059. 458.250.000,00 - 703.981.000,00 Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban

Masyarakat

245.731.000,00

1.19.01.059.001. 53.800.000,00 - 67.064.000,00 Pengawasan Terhadap Keberadaan Orang Asing

(POA)

13.264.000,00

1.19.01.059.002. 232.800.000,00 - 399.579.000,00 Fasilitasi, Konsultasi dan Monitoring Kegiatan

KOMINDA

166.779.000,00

1.19.01.059.003. 131.200.000,00 - 162.464.000,00 Fasilitasi Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini

Masyarakat (FKDM)

31.264.000,00

1.19.01.059.004. 40.450.000,00 - 74.874.000,00 Fasilitasi POKJA dan Diseminasi RANHAM 34.424.000,00

1.19.01.133. 65.175.000,00 - 299.539.000,00 Peningkatan Peran Agama dalam

Pembangunan Partisipatif

234.364.000,00

1.19.01.133.001. 32.150.000,00 - 131.498.000,00 Fasilitasi dan Pembinaan Kelembagaan Agama 99.348.000,00

1.19.01.133.002. 14.300.000,00 - 67.412.000,00 Penyelenggaraan Bintek Pemberdayaan

Organisasi Pengelola Tempat Ibadah

53.112.000,00

1.19.01.133.003. 18.725.000,00 - 100.629.000,00 Penyelenggaraan Bintek Peningkatan Peran

Tokoh Agama dalam Pembangunan

81.904.000,00

1.19.01.135. 592.185.000,00 - 2.666.165.000,00 Peningkatan Kesadaran Berbangsa dan

Bernegara

2.073.980.000,00

1.19.01.135.001. 3.000.000,00 - 88.764.000,00 Fasilitasi Pengiriman Peserta Pelatihan Wawasan

Kebangsaan

85.764.000,00

1.19.01.135.002. 17.080.000,00 - 36.630.000,00 Verifikasi Bantuan Parpol 19.550.000,00

1.19.01.135.003. 93.050.000,00 - 289.874.000,00 Sosialisasi dan Pendidikan Politik 196.824.000,00

1.19.01.135.004. 8.300.000,00 - 45.046.000,00 Bintek Keuangan Bagi Pengurus Partai Politik 36.746.000,00

1.19.01.135.005. 12.750.000,00 - 346.522.000,00 Pembinaan Peningkatan Wawasan Kebangsaan,

Cinta Tanah Air dan Pemantapan Bela Negara

333.772.000,00

26

Page 27: PEMERINTAH KOTA DEPOK REKAPITULASI RANCANGAN … · Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jenis Belanja Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.01.117.005.Fasilitasi

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Pegawai Barang dan Jasa

Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.19.01.135.006. 47.600.000,00 - 140.106.000,00 Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

di Kota Depok

92.506.000,00

1.19.01.135.007. 5.400.000,00 - 70.184.000,00 Fasilitasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan

Ormas dan LSM dalam Bidang Kesatuan Bangsa

dan Politik Dalam Negeri

64.784.000,00

1.19.01.135.008. 20.550.000,00 - 170.075.000,00 Pembinaan Ormas, LSM dan OKP 149.525.000,00

1.19.01.135.009. 19.525.000,00 - 99.981.000,00 Penyelenggaraan Forum Silaturahmi Pimpinan

Parpol, Ormas, OKP, LSM, Tokoh Agama dan

Tokoh Masyarakat

80.456.000,00

1.19.01.135.010. 198.650.000,00 - 906.001.000,00 Sosialisasi Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden

Tahun 2014

707.351.000,00

1.19.01.135.011. 135.980.000,00 - 175.746.000,00 Fasilitasi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan

Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2014

39.766.000,00

1.19.01.135.012. 30.300.000,00 - 297.236.000,00 Penyelenggaraan Lomba Peningkatan Partisipasi

Masyarakat Pada Pelaksanaan Pemilu Legislatif

dan Pemilu Presiden Tahun 2014

266.936.000,00

1.20.23. 56.880.000,00 - 75.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 18.120.000,00

1.20.23.151. 56.880.000,00 - 75.000.000,00 Penanganan Bencana Alam dan Sosial 18.120.000,00

1.20.23.151.002. 56.880.000,00 - 75.000.000,00 Fasilitasi Penanggulangan Bencana dan Sosial 18.120.000,00

1.20. OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM

KEUANGAN

19.366.185.880,00 14.215.088.320,00 153.189.320.442,00 119.608.046.242,00

1.20.03. 2.797.288.000,00 5.427.478.500,00 44.548.379.670,00 SEKRETARIAT DAERAH 36.323.613.170,00

1.20.03.001. 49.755.000,00 - 13.884.276.920,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 13.834.521.920,00

1.20.03.001.002. 6.000.000,00 - 3.949.999.920,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

3.943.999.920,00

1.20.03.001.008. 4.815.000,00 - 2.831.400.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan

Kantor

2.826.585.000,00

1.20.03.001.010. 5.800.000,00 - 1.300.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.294.200.000,00

1.20.03.001.011. 8.355.000,00 - 1.126.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.117.645.000,00

1.20.03.001.012. 2.975.000,00 - 296.880.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

293.905.000,00

1.20.03.001.014. 3.510.000,00 - 400.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 396.490.000,00

1.20.03.001.017. 12.300.000,00 - 2.400.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 2.387.700.000,00

1.20.03.001.018. 6.000.000,00 - 1.579.997.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan

Luar Daerah

1.573.997.000,00

1.20.03.002. 49.940.000,00 5.273.943.500,00 14.109.944.500,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8.786.061.000,00

1.20.03.002.022. 18.300.000,00 - 2.700.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.681.700.000,00

1.20.03.002.023. 7.425.000,00 - 1.138.105.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 1.130.680.000,00

1.20.03.002.026. 5.725.000,00 - 1.733.010.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

1.727.285.000,00

1.20.03.002.045. 1.750.000,00 - 137.650.000,00 Penyediaan Gedung Kantor 135.900.000,00

1.20.03.002.048. 3.725.000,00 - 1.950.000.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan

Perlengkapannya

1.946.275.000,00

1.20.03.002.052. 925.000,00 - 69.854.000,00 Pengadaan Pakaian Olahraga 68.929.000,00

1.20.03.002.054. - 2.579.851.000,00 2.789.851.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 210.000.000,00

1.20.03.002.078. 10.340.000,00 - 46.040.000,00 Penatalaksanaan Administrasi Persandian 35.700.000,00

1.20.03.002.079. 1.750.000,00 - 851.342.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

849.592.000,00

1.20.03.002.080. - 2.694.092.500,00 2.694.092.500,00 Pengadaan Sarana Mobilitas -

1.20.03.005. 75.585.000,00 - 695.572.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 619.987.000,00

1.20.03.005.029. 2.575.000,00 - 169.314.000,00 Bimbingan Teknis Manajemen Kegiatan Lingkup

Setda

166.739.000,00

1.20.03.005.030. 32.425.000,00 - 107.794.000,00 Seminar Antisipasi Permasalahan Hukum 75.369.000,00

1.20.03.005.031. 13.835.000,00 - 145.006.000,00 Bimbingan Teknis Penanganan Konflik Pertanahan 131.171.000,00

1.20.03.005.032. 23.350.000,00 - 167.000.000,00 Pembinaan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan

Jasa

143.650.000,00

1.20.03.005.033. 3.400.000,00 - 106.458.000,00 Bimbingan Teknis Keprotokolan 103.058.000,00

27

Page 28: PEMERINTAH KOTA DEPOK REKAPITULASI RANCANGAN … · Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jenis Belanja Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.01.117.005.Fasilitasi

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Pegawai Barang dan Jasa

Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.03.006. 19.566.000,00 - 72.659.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

53.093.000,00

1.20.03.006.001. 5.622.000,00 - 20.328.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 14.706.000,00

1.20.03.006.002. 13.944.000,00 - 52.331.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian

Program/Kegiatan

38.387.000,00

1.20.03.016. 369.970.000,00 99.235.000,00 5.998.789.000,00 Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah

5.529.584.000,00

1.20.03.016.001. 61.140.000,00 - 454.120.000,00 Peliputan Kegiatan KDH/WKDH 392.980.000,00

1.20.03.016.002. 73.900.000,00 - 295.070.000,00 Penyiapan Materi dan Dokumentasi Kehumasan

Pemerintah Kota 2014

221.170.000,00

1.20.03.016.003. 66.300.000,00 - 1.448.667.000,00 Keprotokolan Pemerintah Kota Depok 1.382.367.000,00

1.20.03.016.004. 4.380.000,00 - 900.000.000,00 Penyediaan Bahan Analisa Kebijakan Publik 895.620.000,00

1.20.03.016.005. 22.800.000,00 - 250.000.000,00 Sosialisasi Kebijakan Publik 227.200.000,00

1.20.03.016.006. 13.540.000,00 - 391.059.000,00 Penyebarluasan Informasi Melalui Media Cetak 377.519.000,00

1.20.03.016.007. 104.220.000,00 - 385.398.000,00 Penerimaan Tamu dari Daerah/Pemda Lain 281.178.000,00

1.20.03.016.008. 3.780.000,00 - 885.000.000,00 Fasilitasi Kunjungan Kerja dan Konsultasi Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah

881.220.000,00

1.20.03.016.009. 765.000,00 99.235.000,00 100.000.000,00 Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah

Jabatan/Dinas KDH/WKDH

-

1.20.03.016.010. 4.140.000,00 - 325.310.000,00 Penyediaan Logistik Rumah Tangga KDH/WKDH 321.170.000,00

1.20.03.016.011. 3.900.000,00 - 201.165.000,00 Penyediaan Sewa Rumah Dinas KDH/WKDH 197.265.000,00

1.20.03.016.012. 3.060.000,00 - 33.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Rumah Dinas

KDH/WKDH

29.940.000,00

1.20.03.016.013. 2.515.000,00 - 85.000.000,00 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan (KDH/WKDH)

82.485.000,00

1.20.03.016.014. 4.350.000,00 - 200.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

KDH/WKDH

195.650.000,00

1.20.03.016.015. 1.180.000,00 - 45.000.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas KDH/WKDH 43.820.000,00

1.20.03.041. 44.625.000,00 - 108.205.500,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 63.580.500,00

1.20.03.041.052. 14.730.000,00 - 57.225.500,00 Penyusunan Renja OPD dan Pelaksanaan Forum

OPD

42.495.500,00

1.20.03.041.053. 29.895.000,00 - 50.980.000,00 Sinkronisasi Kegiatan dan Penganggaran 21.085.000,00

1.20.03.043. 129.843.000,00 - 563.590.750,00 Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan

Ketatalaksanaan

433.747.750,00

1.20.03.043.001. 26.368.000,00 - 80.000.000,00 Evaluasi Penerapan SPM 53.632.000,00

1.20.03.043.003. 25.280.000,00 - 80.812.000,00 Penyusunan Evaluasi Kinerja Unit Pelayanan

Publik

55.532.000,00

1.20.03.043.005. 22.045.000,00 - 131.278.750,00 Penyusunan Uraian Tugas dan Fungsi 109.233.750,00

1.20.03.043.006. 28.075.000,00 - 136.500.000,00 Analisa dan Evaluasi Jabatan 108.425.000,00

1.20.03.043.007. 28.075.000,00 - 135.000.000,00 Penyusunan Tata Hubungan Jabatan 106.925.000,00

1.20.03.045. 30.265.000,00 - 449.976.000,00 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan

Daerah

419.711.000,00

1.20.03.045.001. 25.290.000,00 - 299.976.000,00 Penyusunan Standar Satuan Harga dan Pedoman

Administrasi Pelaksanaan Kegiatan

274.686.000,00

1.20.03.045.002. 4.975.000,00 - 150.000.000,00 Penyusunan Analisa Standar Belanja 145.025.000,00

1.20.03.046. 156.190.000,00 6.500.000,00 480.000.000,00 Penataan dan Peningkatan Produk Hukum 317.310.000,00

1.20.03.046.012. 151.140.000,00 - 380.000.000,00 Penyusunan Produk Hukum Daerah 228.860.000,00

1.20.03.046.013. 5.050.000,00 6.500.000,00 100.000.000,00 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan 88.450.000,00

1.20.03.047. 214.615.000,00 - 680.000.000,00 Penanganan Permasalahan Hukum 465.385.000,00

1.20.03.047.001. 111.240.000,00 - 490.000.000,00 Penyediaan Layanan Advokasi Hukum Bagi

Aparatur

378.760.000,00

1.20.03.047.002. 84.500.000,00 - 130.000.000,00 Penyuluhan Hukum (Fasilitasi Sosialisasi

Peraturan Perundang-Undangan)

45.500.000,00

1.20.03.047.003. 18.875.000,00 - 60.000.000,00 Lomba Kelompok Sadar Hukum 41.125.000,00

1.20.03.048. 268.669.000,00 - 927.408.000,00 Peningkatan Pengendalian, Evaluasi, dan

Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan

658.739.000,00

1.20.03.048.004. 48.195.000,00 - 172.715.000,00 Penyusunan LAKIP Tahun 2013 124.520.000,00

28

Page 29: PEMERINTAH KOTA DEPOK REKAPITULASI RANCANGAN … · Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jenis Belanja Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.01.117.005.Fasilitasi

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Pegawai Barang dan Jasa

Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.03.048.005. 18.250.000,00 - 190.000.000,00 Penyusunan LPPD dan ILPPD Tahun 2013 171.750.000,00

1.20.03.048.006. 133.530.000,00 - 332.649.000,00 Fasilitasi Program Percepatan Pembangunan Air

Minum dan Penyehatan Lingkungan

199.119.000,00

1.20.03.048.007. 68.694.000,00 - 232.044.000,00 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Kota Depok 163.350.000,00

1.20.03.049. 67.840.000,00 - 524.141.000,00 Peningkatan Kerjasama Daerah 456.301.000,00

1.20.03.049.001. 35.610.000,00 - 55.000.000,00 Fasilitasi Tim Koordinasi Kerjasama Antar Daerah 19.390.000,00

1.20.03.049.002. 1.770.000,00 - 345.000.000,00 Fasilitasi Apeksi 343.230.000,00

1.20.03.049.003. 30.460.000,00 - 124.141.000,00 Penegasan Batas Wilayah Kota Depok 93.681.000,00

1.20.03.050. 41.760.000,00 - 203.568.000,00 Peningkatan Peran dan Fungsi Kecamatan

dan Kelurahan

161.808.000,00

1.20.03.050.001. 30.745.000,00 - 103.649.000,00 Peningkatan Kinerja Kecamatan dan Evaluasi

Kinerja Kecamatan

72.904.000,00

1.20.03.050.002. 11.015.000,00 - 99.919.000,00 Evaluasi Pelimpahan Sebagian Kewenangan

Walikota Kepada Camat dan Lurah

88.904.000,00

1.20.03.052. 191.595.000,00 45.000.000,00 1.446.957.000,00 Peningkatan Akuntabilitas dan Transaparansi

Pengadaaan Barang dan Jasa

1.210.362.000,00

1.20.03.052.001. 4.100.000,00 - 750.000.000,00 Pembentukan dan Fasilitasi Unit Layanan

Pengadaan

745.900.000,00

1.20.03.052.002. 182.345.000,00 45.000.000,00 496.957.000,00 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 269.612.000,00

1.20.03.052.003. 5.150.000,00 - 200.000.000,00 Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa 194.850.000,00

1.20.03.085. 425.245.000,00 - 1.418.265.000,00 Peningkatan Kebijakan dan Koordinasi

Perekonomian Daerah

993.020.000,00

1.20.03.085.001. 44.220.000,00 - 255.202.000,00 Sosialisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian dan

Ketahanan Pangan Kota Depok

210.982.000,00

1.20.03.085.002. 68.900.000,00 - 148.965.000,00 Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan 80.065.000,00

1.20.03.085.003. 28.735.000,00 - 178.003.000,00 Fasilitasi Arah Kebijakan Perindustrian,

Perdagangan dan Investasi di Kota Depok

149.268.000,00

1.20.03.085.004. 63.495.000,00 - 199.810.000,00 Fasilitasi Koordinasi Pengembangan UMKM 136.315.000,00

1.20.03.085.005. 63.495.000,00 - 199.810.000,00 Fasilitasi Koordinasi Pengembangan

Kewirausahaan Masyarakat

136.315.000,00

1.20.03.085.006. 42.660.000,00 - 84.604.000,00 Fasilitasi Tim Pengendalian Harga Barang dan

Jasa Kota Depok

41.944.000,00

1.20.03.085.007. 63.125.000,00 - 222.536.000,00 Fasilitasi Forum Ekonomi Kota Depok (FOREK) 159.411.000,00

1.20.03.085.008. 50.615.000,00 - 129.335.000,00 Fasilitasi Tim Tanggung Jawab Sosial dan

Lingkungan (TJSL)/Program Kemitraan Bina

Lingkungan (PKBL)

78.720.000,00

1.20.03.134. 661.825.000,00 2.800.000,00 2.985.027.000,00 Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 2.320.402.000,00

1.20.03.134.001. 101.690.000,00 - 897.974.000,00 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Depok Tahun

2014

796.284.000,00

1.20.03.134.002. 8.950.000,00 - 128.948.000,00 Fasilitasi Ramadhan 119.998.000,00

1.20.03.134.003. 91.580.000,00 - 559.548.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Keagamaan Tingkat

Kota Depok

467.968.000,00

1.20.03.134.004. 12.950.000,00 - 39.990.000,00 Pembangunan Karakter Pegawai (Bimbingan

Rohani Pemda Kota Depok)

27.040.000,00

1.20.03.134.005. 28.080.000,00 2.800.000,00 95.529.000,00 Fasilitasi Pengelolaan ZIS dan Wakaf 64.649.000,00

1.20.03.134.006. 18.900.000,00 - 39.451.000,00 Sarasehan Dakwah Tingkat Kota Depok 20.551.000,00

1.20.03.134.007. 23.060.000,00 - 118.045.000,00 Peningkatan Kapasitas Pengurus DKM 94.985.000,00

1.20.03.134.008. 146.800.000,00 - 151.700.000,00 Fasilitasi Penuntasan Buta Aksara Al-Qur'an bagi

Pegawai Pemerintah Kota Depok

4.900.000,00

1.20.03.134.009. 39.555.000,00 - 40.195.000,00 Fasilitasi Komisi Penanggulangan AIDS dan

Pembinaan UKS

640.000,00

1.20.03.134.010. 185.305.000,00 - 669.580.000,00 Fasilitasi Kontingen Kota Depok pada MTQ

Tingkat Provinsi Jabar Tahun 2014

484.275.000,00

1.20.03.134.011. 4.955.000,00 - 244.067.000,00 Fasilitasi Pemberangkatan Haji dan TPHD Kota

Depok

239.112.000,00

1.20.04. 690.456.000,00 49.913.000,00 28.634.192.200,00 SEKRETARIAT DPRD 27.893.823.200,00

1.20.04.001. 155.555.000,00 - 3.578.886.200,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.423.331.200,00

29

Page 30: PEMERINTAH KOTA DEPOK REKAPITULASI RANCANGAN … · Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jenis Belanja Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.01.117.005.Fasilitasi

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Pegawai Barang dan Jasa

Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.04.001.002. 6.000.000,00 - 576.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

570.000.000,00

1.20.04.001.008. 124.530.000,00 - 1.327.325.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan

Kantor

1.202.795.000,00

1.20.04.001.010. 1.750.000,00 - 144.984.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 143.234.000,00

1.20.04.001.011. 1.750.000,00 - 238.613.200,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 236.863.200,00

1.20.04.001.012. 1.425.000,00 - 74.485.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

73.060.000,00

1.20.04.001.017. 3.300.000,00 - 285.240.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 281.940.000,00

1.20.04.001.018. 16.800.000,00 - 557.791.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan

Luar Daerah

540.991.000,00

1.20.04.001.020. - - 374.448.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 374.448.000,00

1.20.04.002. 12.037.000,00 49.913.000,00 2.441.252.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.379.302.000,00

1.20.04.002.022. 1.330.000,00 - 243.110.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 241.780.000,00

1.20.04.002.023. 6.225.000,00 - 1.167.181.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 1.160.956.000,00

1.20.04.002.026. 800.000,00 - 498.116.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

497.316.000,00

1.20.04.002.048. 2.882.000,00 - 452.832.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan

Perlengkapannya

449.950.000,00

1.20.04.002.054. 800.000,00 24.913.000,00 40.013.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14.300.000,00

1.20.04.002.081. - 25.000.000,00 40.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

15.000.000,00

1.20.04.005. 3.780.000,00 - 705.965.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 702.185.000,00

1.20.04.005.034. 3.780.000,00 - 705.965.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sekretariat DPRD

702.185.000,00

1.20.04.006. 78.388.000,00 - 323.453.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

245.065.000,00

1.20.04.006.001. 53.568.000,00 - 118.305.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 64.737.000,00

1.20.04.006.002. 8.020.000,00 - 30.000.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian

Program/Kegiatan

21.980.000,00

1.20.04.006.006. 16.800.000,00 - 175.148.000,00 Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengelola

Keuangan

158.348.000,00

1.20.04.038. 430.976.000,00 - 21.046.569.000,00 Peningkatan Peran dan Fungsi Legislatif 20.615.593.000,00

1.20.04.038.001. 38.100.000,00 - 761.566.000,00 Koordinasi Konsultasi dan Kunjungan Kerja

Komisi A (Bidang Pemerintahan) DPRD Kota

Depok

723.466.000,00

1.20.04.038.002. 38.100.000,00 - 761.566.000,00 Koordinasi Konsultasi dan Kunjungan Kerja

Komisi B (Bidang Ekonomi) DPRD Kota Depok

723.466.000,00

1.20.04.038.003. 38.100.000,00 - 801.627.000,00 Koordinasi Konsultasi dan Kunjungan Kerja

Komisi C (Bidang Pembangunan) DPRD Kota

Depok

763.527.000,00

1.20.04.038.004. 38.100.000,00 - 801.627.000,00 Koordinasi Konsultasi dan Kunjungan Kerja

Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat) DPRD

Kota Depok

763.527.000,00

1.20.04.038.005. 3.540.000,00 - 331.248.000,00 Peningkatan Peran dan Fungsi Badan

Kehormatan DPRD Kota Depok

327.708.000,00

1.20.04.038.006. 3.780.000,00 - 821.381.000,00 Peningkatan Peran dan Fungsi Badan

Musyawarah DPRD Kota Depok

817.601.000,00

1.20.04.038.007. 4.820.000,00 - 1.017.533.000,00 Peningkatan Peran dan Fungsi Badan Legislasi

DPRD Kota Depok

1.012.713.000,00

1.20.04.038.008. 8.250.000,00 - 2.178.066.000,00 Peningkatan Peran dan Fungsi Badan Anggaran

DPRD Kota Depok

2.169.816.000,00

1.20.04.038.009. 2.685.000,00 - 517.666.000,00 Peningkatan Peran dan Fungsi Pansus LKPJ

DPRD Kota Depok

514.981.000,00

1.20.04.038.010. 4.020.000,00 - 2.853.029.000,00 Peningkatan Kapasitas Pemimpin dan Anggota

DPRD

2.849.009.000,00

1.20.04.038.011. 171.776.000,00 - 1.668.928.000,00 Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan DPRD Kota

Depok

1.497.152.000,00

1.20.04.038.012. 11.810.000,00 - 2.649.330.000,00 Reses DPRD Kota Depok 2.637.520.000,00

30

Page 31: PEMERINTAH KOTA DEPOK REKAPITULASI RANCANGAN … · Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jenis Belanja Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.01.117.005.Fasilitasi

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Pegawai Barang dan Jasa

Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.04.038.013. - - 638.538.000,00 Penunjang Kegiatan Fraksi-fraksi DPRD Kota

Depok

638.538.000,00

1.20.04.038.014. 59.900.000,00 - 1.415.780.000,00 Protokoler Kegiatan DPRD Kota Depok 1.355.880.000,00

1.20.04.038.015. 3.100.000,00 - 1.303.100.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan Bagi

Pemimpin dan Anggota DPRD Berserta

Keluarganya

1.300.000.000,00

1.20.04.038.016. 4.895.000,00 - 2.525.584.000,00 Peningkatan Peran dan Fungsi Panitia Khusus

DPRD Kota Depok

2.520.689.000,00

1.20.04.041. 9.720.000,00 - 538.067.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 528.347.000,00

1.20.04.041.054. 6.710.000,00 - 80.000.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 73.290.000,00

1.20.04.041.055. 3.010.000,00 - 458.067.000,00 Penyusunan Rencana Kerja DPRD 455.057.000,00

1.20.07. 170.355.000,00 124.200.000,00 2.861.750.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 2.567.195.000,00

1.20.07.001. 12.500.000,00 24.800.000,00 1.024.212.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 986.912.000,00

1.20.07.001.010. 1.750.000,00 - 199.897.500,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 198.147.500,00

1.20.07.001.011. 1.750.000,00 - 128.456.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 126.706.000,00

1.20.07.001.012. - - 25.502.500,00 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

25.502.500,00

1.20.07.001.014. - 3.800.000,00 47.250.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 43.450.000,00

1.20.07.001.017. - - 107.701.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 107.701.000,00

1.20.07.001.018. 9.000.000,00 - 491.105.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan

Luar Daerah

482.105.000,00

1.20.07.001.020. - 21.000.000,00 24.300.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 3.300.000,00

1.20.07.002. 1.800.000,00 99.400.000,00 239.031.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 137.831.000,00

1.20.07.002.023. 600.000,00 - 80.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 79.400.000,00

1.20.07.002.026. 600.000,00 - 59.031.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

58.431.000,00

1.20.07.002.054. 600.000,00 99.400.000,00 100.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -

1.20.07.005. 1.375.000,00 - 451.624.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 450.249.000,00

1.20.07.005.035. 1.375.000,00 - 451.624.000,00 Peningkatan Kapasitas Pengawas 450.249.000,00

1.20.07.006. 35.535.000,00 - 58.060.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

22.525.000,00

1.20.07.006.001. 21.720.000,00 - 25.230.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 3.510.000,00

1.20.07.006.002. 13.815.000,00 - 32.830.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian

Program/Kegiatan

19.015.000,00

1.20.07.041. 6.910.000,00 - 26.403.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 19.493.000,00

1.20.07.041.056. 6.910.000,00 - 26.403.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 19.493.000,00

1.20.07.044. 111.470.000,00 - 1.002.420.000,00 Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan

890.950.000,00

1.20.07.044.001. 3.540.000,00 - 335.867.000,00 Pelaksanaan Pengawasan Secara Berkala/

Reguler

332.327.000,00

1.20.07.044.002. 42.300.000,00 - 129.300.000,00 Pemeriksaan Khusus 87.000.000,00

1.20.07.044.003. 2.750.000,00 - 177.455.000,00 Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 174.705.000,00

1.20.07.044.004. 765.000,00 - 90.420.000,00 Review Laporan Keuangan Daerah 89.655.000,00

1.20.07.044.005. 56.300.000,00 - 103.958.000,00 Penanganan Kasus TPTGR 47.658.000,00

1.20.07.044.006. 765.000,00 - 90.420.000,00 Evaluasi LAKIP OPD 89.655.000,00

1.20.07.044.007. 5.050.000,00 - 75.000.000,00 Koormonev INPRES 5 / 2004 69.950.000,00

1.20.07.046. 765.000,00 - 60.000.000,00 Penataan dan Peningkatan Produk Hukum 59.235.000,00

1.20.07.046.014. 765.000,00 - 60.000.000,00 Penyusunan Pedoman Operasional Pemeriksaan

P2UPD

59.235.000,00

1.20.11. 1.534.193.000,00 2.137.222.820,00 11.293.756.120,00 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN

KEUANGAN DAN ASET

7.622.340.300,00

1.20.11.001. 23.500.000,00 8.100.000,00 2.924.534.300,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.892.934.300,00

1.20.11.001.010. 1.900.000,00 - 654.367.700,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 652.467.700,00

1.20.11.001.011. 2.600.000,00 - 755.585.600,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 752.985.600,00

1.20.11.001.014. 800.000,00 - 21.997.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 21.197.000,00

1.20.11.001.017. 800.000,00 - 349.998.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 349.198.000,00

31

Page 32: PEMERINTAH KOTA DEPOK REKAPITULASI RANCANGAN … · Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jenis Belanja Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.01.117.005.Fasilitasi

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Pegawai Barang dan Jasa

Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.11.001.018. 16.800.000,00 - 1.107.600.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan

Luar Daerah

1.090.800.000,00

1.20.11.001.020. 600.000,00 8.100.000,00 34.986.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 26.286.000,00

1.20.11.002. 3.890.000,00 1.103.062.820,00 1.589.796.820,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 482.844.000,00

1.20.11.002.022. - 277.258.520,00 277.258.520,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor -

1.20.11.002.023. 600.000,00 - 120.594.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 119.994.000,00

1.20.11.002.026. 600.000,00 - 325.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

324.400.000,00

1.20.11.002.052. 800.000,00 - 39.250.000,00 Pengadaan Pakaian Olahraga 38.450.000,00

1.20.11.002.054. 1.890.000,00 825.804.300,00 827.694.300,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -

1.20.11.005. 2.025.000,00 - 250.000.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 247.975.000,00

1.20.11.005.036. 2.025.000,00 - 250.000.000,00 Bimbingan Teknis Pengelola Keuangan OPD 247.975.000,00

1.20.11.006. 66.952.000,00 - 115.300.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

48.348.000,00

1.20.11.006.001. 24.692.000,00 - 55.800.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 31.108.000,00

1.20.11.006.002. 42.260.000,00 - 59.500.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian

Program/Kegiatan

17.240.000,00

1.20.11.035. 102.600.000,00 403.928.000,00 1.342.226.000,00 Pengembangan Sistem Pelayanan dan

Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi

835.698.000,00

1.20.11.035.013. 71.460.000,00 347.750.000,00 650.000.000,00 Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem

Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

230.790.000,00

1.20.11.035.014. 7.180.000,00 56.178.000,00 500.000.000,00 Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem PBB

dan BPHTB

436.642.000,00

1.20.11.035.016. 19.405.000,00 - 134.000.000,00 Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem

Informasi Manajemen PAD (SIMPAD)

114.595.000,00

1.20.11.035.017. 4.555.000,00 - 58.226.000,00 Penyempurnaan Aplikasi Modul Aset 53.671.000,00

1.20.11.036. 9.025.000,00 - 75.179.000,00 Standarisasi Pelayanan Publik 66.154.000,00

1.20.11.036.013. 9.025.000,00 - 75.179.000,00 Penyusunan Standar Operasional Penyerahan

Fasos/ Fasum

66.154.000,00

1.20.11.041. 12.845.000,00 - 35.000.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 22.155.000,00

1.20.11.041.057. 12.845.000,00 - 35.000.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 22.155.000,00

1.20.11.045. 603.367.000,00 - 1.563.370.600,00 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan

Daerah

960.003.600,00

1.20.11.045.003. 39.495.000,00 - 100.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Kota Depok

60.505.000,00

1.20.11.045.004. 35.211.000,00 - 100.000.000,00 Pengelolaan Akuntansi Keuangan Kota Depok 64.789.000,00

1.20.11.045.005. 47.633.000,00 - 375.000.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD,

Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

327.367.000,00

1.20.11.045.006. 122.856.000,00 - 398.370.600,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

tentang APBD, Peraturan Daerah tentang

Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Walikota

tentang Penjabaran APBD dan Penjabaran

Perubahan APBD

275.514.600,00

1.20.11.045.007. 165.172.000,00 - 170.000.000,00 Penelitian RKA OPD dan Perubahannya 4.828.000,00

1.20.11.045.008. 54.000.000,00 - 60.000.000,00 Penelitian DPA OPD dan Perubahannya 6.000.000,00

1.20.11.045.009. 93.760.000,00 - 210.000.000,00 Penyusunan KUA/PPAS 2015 dan Perubahan

KUA/PPAS 2014

116.240.000,00

1.20.11.045.010. 45.240.000,00 - 150.000.000,00 Tata Kelola Dokumentasi Penerbitan SP2D 104.760.000,00

1.20.11.046. 20.055.000,00 - 99.000.000,00 Penataan dan Peningkatan Produk Hukum 78.945.000,00

1.20.11.046.016. 12.480.000,00 - 25.000.000,00 Penyusunan Peraturan Walikota tentang Kode

Rekening Berbasis Akrual

12.520.000,00

1.20.11.046.017. 7.575.000,00 - 74.000.000,00 Penyusunan Peraturan Walikota Tentang Tata

Cara Perencanaan dan Penyusunan Target Pajak

Daerah

66.425.000,00

1.20.11.090. 469.934.000,00 116.500.000,00 1.775.927.000,00 Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli

Daerah (PAD)

1.189.493.000,00

1.20.11.090.001. 18.354.000,00 - 136.345.000,00 Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah 117.991.000,00

32

Page 33: PEMERINTAH KOTA DEPOK REKAPITULASI RANCANGAN … · Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jenis Belanja Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.01.117.005.Fasilitasi

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Pegawai Barang dan Jasa

Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.11.090.002. 15.370.000,00 116.500.000,00 466.778.000,00 Sosialisasi Pajak Daerah (PBB dan BPHTB) 334.908.000,00

1.20.11.090.003. 3.150.000,00 - 84.000.000,00 Sosialisasi Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB 80.850.000,00

1.20.11.090.004. 399.285.000,00 - 874.945.000,00 Optimalisasi Penerimaan PBB dan BPHTB 475.660.000,00

1.20.11.090.006. 33.775.000,00 - 213.859.000,00 Penagihan PBB dan BPHTB 180.084.000,00

1.20.11.091. 19.034.000,00 - 92.937.400,00 Peningkatan Penerimaan Daerah Selain PAD 73.903.400,00

1.20.11.091.001. 19.034.000,00 - 92.937.400,00 Pengelolaan Administrasi Penerimaaan dan Kas

Daerah

73.903.400,00

1.20.11.094. 200.966.000,00 505.632.000,00 1.430.485.000,00 Pengamanan dan Pendayagunaan Aset

Daerah

723.887.000,00

1.20.11.094.001. 4.080.000,00 - 62.000.000,00 Fasilitasi Pemanfaatan Aset Daerah 57.920.000,00

1.20.11.094.002. 37.485.000,00 - 71.609.000,00 Fasilitasi Penyerahan Prasarana, Sarana Utilitas

Perumahan

34.124.000,00

1.20.11.094.003. 5.425.000,00 - 297.460.000,00 Pemeliharaan Inventaris Barang Daerah 292.035.000,00

1.20.11.094.004. 63.475.000,00 61.750.000,00 260.000.000,00 Sertifikasi Aset tanah 134.775.000,00

1.20.11.094.005. 22.875.000,00 - 74.416.000,00 Pengelolaan Barang Daerah 51.541.000,00

1.20.11.094.006. 62.851.000,00 300.000.000,00 415.000.000,00 Pengawasan dan Pengamanan Barang Daerah 52.149.000,00

1.20.11.094.007. 4.775.000,00 143.882.000,00 250.000.000,00 Kodefikasi Barang 101.343.000,00

1.20.12. 450.957.000,00 287.606.000,00 2.398.430.000,00 KECAMATAN BEJI 1.659.867.000,00

1.20.12.001. 209.910.000,00 - 1.204.160.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 994.250.000,00

1.20.12.001.002. - - 332.856.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

332.856.000,00

1.20.12.001.008. 209.910.000,00 - 209.910.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan

Kantor

-

1.20.12.001.010. - - 117.113.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 117.113.000,00

1.20.12.001.011. - - 70.157.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 70.157.000,00

1.20.12.001.012. - - 10.268.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

10.268.000,00

1.20.12.001.014. - - 22.456.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 22.456.000,00

1.20.12.001.017. - - 284.700.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 284.700.000,00

1.20.12.001.018. - - 132.280.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan

Luar Daerah

132.280.000,00

1.20.12.001.020. - - 24.420.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 24.420.000,00

1.20.12.002. 22.250.000,00 111.806.000,00 280.866.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 146.810.000,00

1.20.12.002.022. 21.750.000,00 - 104.537.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 82.787.000,00

1.20.12.002.023. - - 35.715.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 35.715.000,00

1.20.12.002.026. - - 16.068.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

16.068.000,00

1.20.12.002.052. - - 12.240.000,00 Pengadaan Pakaian Olahraga 12.240.000,00

1.20.12.002.054. - 62.056.000,00 62.056.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -

1.20.12.002.082. 250.000,00 30.000.000,00 30.250.000,00 Pengadaan Meubelair -

1.20.12.002.083. 250.000,00 19.750.000,00 20.000.000,00 Pengadaan Alat Studio -

1.20.12.006. 12.352.000,00 - 20.000.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

7.648.000,00

1.20.12.006.001. 3.600.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 6.400.000,00

1.20.12.006.002. 8.752.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian

Program/Kegiatan

1.248.000,00

1.20.12.041. 54.375.000,00 - 98.000.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 43.625.000,00

1.20.12.041.058. 30.000.000,00 - 58.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan

Kelurahan

28.000.000,00

1.20.12.041.059. - - 8.000.000,00 Penyelenggaraan Forum OPD 8.000.000,00

1.20.12.041.060. 24.375.000,00 - 32.000.000,00 Pemutakhiran dan Pembuatan Sistem Database

Kecamatan

7.625.000,00

1.20.12.086. 11.250.000,00 - 24.412.000,00 Pengembangan Potensi Unggulan

Kecamatan

13.162.000,00

1.20.12.086.001. 11.250.000,00 - 24.412.000,00 Fasilitas Pelatihan dan Pengembangan UKM 13.162.000,00

1.20.12.087. - - 69.992.000,00 Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik 69.992.000,00

33

Page 34: PEMERINTAH KOTA DEPOK REKAPITULASI RANCANGAN … · Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jenis Belanja Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.01.117.005.Fasilitasi

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Pegawai Barang dan Jasa

Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.12.087.001. - - 69.992.000,00 Fasilitasi Pemilihan Legislatif dan Pemilihan

Presiden

69.992.000,00

1.20.12.110. 12.300.000,00 - 22.000.000,00 Pengembangan Perumahan Rakyat 9.700.000,00

1.20.12.110.005. 12.300.000,00 - 22.000.000,00 Pembangunan RTLH 9.700.000,00

1.20.12.114. 80.940.000,00 175.800.000,00 473.050.000,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas

Lingkungan Hidup

216.310.000,00

1.20.12.114.006. 55.440.000,00 - 106.050.000,00 Pelaksanaan Program K3 50.610.000,00

1.20.12.114.007. 12.000.000,00 - 27.000.000,00 Pelatihan dan Praktek Pengolahan Sampah 15.000.000,00

1.20.12.114.008. 13.500.000,00 175.800.000,00 340.000.000,00 Pengawasan dan Penertiban Spanduk 150.700.000,00

1.20.12.132. 33.180.000,00 - 175.950.000,00 Peningkatan Ketahanan Keluarga 142.770.000,00

1.20.12.132.007. 23.280.000,00 - 135.000.000,00 Fasilitasi Lomba Tk. Kecamatan dan Kelurahan 111.720.000,00

1.20.12.132.008. 9.900.000,00 - 40.950.000,00 Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan Sehat dan

Pokja Kelurahan Sehat

31.050.000,00

1.20.12.134. 14.400.000,00 - 30.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 15.600.000,00

1.20.12.134.012. 14.400.000,00 - 30.000.000,00 Fasiltasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat

Kecamatan

15.600.000,00

1.20.13. 679.302.400,00 195.832.500,00 2.558.788.344,00 KECAMATAN CIMANGGIS 1.683.653.444,00

1.20.13.001. 270.812.400,00 - 1.188.520.194,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 917.707.794,00

1.20.13.001.002. - - 343.438.194,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

343.438.194,00

1.20.13.001.008. 270.812.400,00 - 270.812.400,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan

Kantor

-

1.20.13.001.010. - - 111.114.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 111.114.000,00

1.20.13.001.011. - - 87.815.875,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 87.815.875,00

1.20.13.001.012. - - 10.596.250,00 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

10.596.250,00

1.20.13.001.014. - - 17.819.375,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 17.819.375,00

1.20.13.001.017. - - 255.662.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 255.662.000,00

1.20.13.001.018. - - 78.032.100,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan

Luar Daerah

78.032.100,00

1.20.13.001.020. - - 13.230.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 13.230.000,00

1.20.13.002. 7.080.000,00 157.702.500,00 271.358.250,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 106.575.750,00

1.20.13.002.022. 6.180.000,00 59.812.500,00 101.423.250,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 35.430.750,00

1.20.13.002.023. - - 29.249.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 29.249.000,00

1.20.13.002.026. - - 16.611.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

16.611.000,00

1.20.13.002.052. 450.000,00 - 17.325.000,00 Pengadaan Pakaian Olahraga 16.875.000,00

1.20.13.002.054. - 89.250.000,00 89.250.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -

1.20.13.002.084. 450.000,00 8.640.000,00 17.500.000,00 Penyediaan Prasarana dan Sarana Kearsipan 8.410.000,00

1.20.13.006. 13.800.000,00 - 20.000.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

6.200.000,00

1.20.13.006.001. 7.200.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 2.800.000,00

1.20.13.006.002. 6.600.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian

Program/Kegiatan

3.400.000,00

1.20.13.041. 99.700.000,00 - 155.590.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 55.890.000,00

1.20.13.041.061. 19.300.000,00 - 58.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan

Kelurahan

38.700.000,00

1.20.13.041.062. 3.000.000,00 - 8.000.000,00 Penyelenggaraan Forum OPD 5.000.000,00

1.20.13.041.063. 77.400.000,00 - 89.590.000,00 Fasilitasi dan Pengisian Data profil Kelurahan 12.190.000,00

1.20.13.086. 10.150.000,00 27.000.000,00 98.000.000,00 Pengembangan Potensi Unggulan

Kecamatan

60.850.000,00

1.20.13.086.002. - - 48.000.000,00 Pembinaan Kelompok UKM 48.000.000,00

1.20.13.086.003. 10.150.000,00 27.000.000,00 50.000.000,00 Fasilitasi Model Kawasan Rumah Pangan &

Lestari (MKRPL)

12.850.000,00

1.20.13.087. - - 41.000.000,00 Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik 41.000.000,00

1.20.13.087.002. - - 41.000.000,00 Fasilitasi Pemilihan Legislatif dan Pemilihan

Presiden

41.000.000,00

34

Page 35: PEMERINTAH KOTA DEPOK REKAPITULASI RANCANGAN … · Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jenis Belanja Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.01.117.005.Fasilitasi

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Pegawai Barang dan Jasa

Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.13.110. 1.250.000,00 - 2.000.000,00 Pengembangan Perumahan Rakyat 750.000,00

1.20.13.110.006. 1.250.000,00 - 2.000.000,00 Rehabilitasi RTLH 750.000,00

1.20.13.114. 135.560.000,00 4.000.000,00 409.845.000,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas

Lingkungan Hidup

270.285.000,00

1.20.13.114.009. 129.360.000,00 - 235.095.000,00 Pelaksanaan Program K3 105.735.000,00

1.20.13.114.010. 3.500.000,00 4.000.000,00 26.000.000,00 Sosialisasi 3R (Reduce, Reuse, Recycle) 18.500.000,00

1.20.13.114.011. 2.000.000,00 - 8.750.000,00 Pelaksanaan Lomba K3 6.750.000,00

1.20.13.114.012. 700.000,00 - 140.000.000,00 Pengadaan Sarana Prasarana Kebersihan di

Wilayah Kecamatan Cimanggis

139.300.000,00

1.20.13.132. 87.000.000,00 7.130.000,00 263.474.900,00 Peningkatan Ketahanan Keluarga 169.344.900,00

1.20.13.132.009. 10.800.000,00 - 99.000.000,00 Fasilitasi Lomba Tk. Kecamatan dan Kelurahan 88.200.000,00

1.20.13.132.010. 17.200.000,00 - 27.524.900,00 Fasilitasi P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan Perempuan dan Anak)

10.324.900,00

1.20.13.132.011. 11.000.000,00 7.130.000,00 40.950.000,00 Fasilitasi Pembinaan Forum Komunikasi

Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat

22.820.000,00

1.20.13.132.012. 48.000.000,00 - 96.000.000,00 Fasilitasi Bina Keluarga 48.000.000,00

1.20.13.134. 53.950.000,00 - 109.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 55.050.000,00

1.20.13.134.013. 22.950.000,00 - 50.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat

Kecamatan

27.050.000,00

1.20.13.134.014. 25.750.000,00 - 45.000.000,00 Fasilitasi Pembinaan dan Seleksi MTQ Tingkat

Kecamatan

19.250.000,00

1.20.13.134.015. 5.250.000,00 - 14.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pelatihan Pengurusan

Jenazah

8.750.000,00

1.20.14. 369.118.000,00 182.000.000,00 1.708.583.224,00 KECAMATAN LIMO 1.157.465.224,00

1.20.14.001. 120.450.000,00 - 707.285.224,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 586.835.224,00

1.20.14.001.002. - - 211.266.024,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

211.266.024,00

1.20.14.001.008. 120.450.000,00 - 120.450.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan

Kantor

-

1.20.14.001.010. - - 78.696.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 78.696.000,00

1.20.14.001.011. - - 63.367.200,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 63.367.200,00

1.20.14.001.012. - - 5.664.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

5.664.000,00

1.20.14.001.014. - - 36.408.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 36.408.000,00

1.20.14.001.017. - - 153.792.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 153.792.000,00

1.20.14.001.018. - - 28.402.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan

Luar Daerah

28.402.000,00

1.20.14.001.020. - - 9.240.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 9.240.000,00

1.20.14.002. 22.075.000,00 182.000.000,00 350.001.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 145.926.000,00

1.20.14.002.022. 21.625.000,00 - 85.584.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 63.959.000,00

1.20.14.002.023. - - 39.232.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 39.232.000,00

1.20.14.002.026. - - 27.660.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

27.660.000,00

1.20.14.002.052. 450.000,00 - 15.525.000,00 Pengadaan Pakaian Olahraga 15.075.000,00

1.20.14.002.085. - 182.000.000,00 182.000.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor -

1.20.14.006. 10.858.000,00 - 14.786.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

3.928.000,00

1.20.14.006.001. 6.576.000,00 - 8.534.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1.958.000,00

1.20.14.006.002. 4.282.000,00 - 6.252.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian

Program/Kegiatan

1.970.000,00

1.20.14.041. 15.500.000,00 - 49.642.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 34.142.000,00

1.20.14.041.064. 12.000.000,00 - 41.855.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan

Kelurahan

29.855.000,00

1.20.14.041.065. 3.500.000,00 - 7.787.000,00 Penyelenggaraan Forum OPD 4.287.000,00

1.20.14.086. 21.200.000,00 - 54.968.000,00 Pengembangan Potensi Unggulan

Kecamatan

33.768.000,00

35

Page 36: PEMERINTAH KOTA DEPOK REKAPITULASI RANCANGAN … · Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jenis Belanja Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.01.117.005.Fasilitasi

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Pegawai Barang dan Jasa

Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.14.086.004. 21.200.000,00 - 54.968.000,00 Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan Produk

Pertanian

33.768.000,00

1.20.14.087. - - 79.890.000,00 Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik 79.890.000,00

1.20.14.087.003. - - 79.890.000,00 Fasilitasi Pemilihan Legislatif dan Pemilihan

Presiden

79.890.000,00

1.20.14.110. 7.900.000,00 - 16.000.000,00 Pengembangan Perumahan Rakyat 8.100.000,00

1.20.14.110.007. 7.900.000,00 - 16.000.000,00 Pembangunan RTLH 8.100.000,00

1.20.14.114. 58.760.000,00 - 74.960.000,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas

Lingkungan Hidup

16.200.000,00

1.20.14.114.013. 49.760.000,00 - 56.960.000,00 Pelaksanaan Program K3 7.200.000,00

1.20.14.114.014. 9.000.000,00 - 18.000.000,00 Pengawasan dan Penertiban Reklame serta

Spanduk

9.000.000,00

1.20.14.132. 84.550.000,00 - 232.701.000,00 Peningkatan Ketahanan Keluarga 148.151.000,00

1.20.14.132.013. 49.250.000,00 - 134.716.000,00 Fasilitasi Lomba Tk. Kecamatan dan Kelurahan 85.466.000,00

1.20.14.132.014. 1.820.000,00 - 29.508.000,00 Monev UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan

Keluarga)

27.688.000,00

1.20.14.132.015. 23.580.000,00 - 36.540.000,00 Pembinaan Kelurahan 12.960.000,00

1.20.14.132.016. 9.900.000,00 - 31.937.000,00 Lomba Kelurahan 22.037.000,00

1.20.14.134. 27.825.000,00 - 128.350.000,00 Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 100.525.000,00

1.20.14.134.016. 19.675.000,00 - 59.020.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tk. Kelurahan

dan Kecamatan

39.345.000,00

1.20.14.134.017. 7.250.000,00 - 59.330.000,00 Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar

Islam

52.080.000,00

1.20.14.134.018. 900.000,00 - 10.000.000,00 Bintek Manajemen DKM dan Majelis Ta'lim 9.100.000,00

1.20.15. 430.565.000,00 150.900.000,00 2.403.765.088,00 KECAMATAN PANCORAN MAS 1.822.300.088,00

1.20.15.001. 197.090.000,00 7.000.000,00 1.202.589.088,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 998.499.088,00

1.20.15.001.002. - - 305.084.088,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

305.084.088,00

1.20.15.001.008. 197.090.000,00 - 197.090.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan

Kantor

-

1.20.15.001.010. - - 149.840.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 149.840.000,00

1.20.15.001.011. - - 73.670.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 73.670.000,00

1.20.15.001.012. - - 26.590.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

26.590.000,00

1.20.15.001.014. - 7.000.000,00 46.860.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 39.860.000,00

1.20.15.001.017. - - 286.575.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 286.575.000,00

1.20.15.001.018. - - 106.080.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan

Luar Daerah

106.080.000,00

1.20.15.001.020. - - 10.800.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 10.800.000,00

1.20.15.002. 29.800.000,00 143.900.000,00 296.340.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 122.640.000,00

1.20.15.002.022. 29.000.000,00 - 116.190.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 87.190.000,00

1.20.15.002.023. - - 22.150.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 22.150.000,00

1.20.15.002.026. - - 13.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

13.000.000,00

1.20.15.002.054. 800.000,00 143.900.000,00 145.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 300.000,00

1.20.15.006. 12.600.000,00 - 20.000.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

7.400.000,00

1.20.15.006.001. 7.200.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 2.800.000,00

1.20.15.006.002. 5.400.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian

Program/Kegiatan

4.600.000,00

1.20.15.041. 17.775.000,00 - 96.000.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 78.225.000,00

1.20.15.041.066. 13.925.000,00 - 58.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan

Kelurahan

44.075.000,00

1.20.15.041.067. 800.000,00 - 30.000.000,00 Penyediaan Database Kecamatan 29.200.000,00

1.20.15.041.068. 3.050.000,00 - 8.000.000,00 Penyelenggaraan Forum OPD 4.950.000,00

1.20.15.086. 33.950.000,00 - 140.000.000,00 Pengembangan Potensi Unggulan

Kecamatan

106.050.000,00

36

Page 37: PEMERINTAH KOTA DEPOK REKAPITULASI RANCANGAN … · Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jenis Belanja Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.01.117.005.Fasilitasi

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Pegawai Barang dan Jasa

Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.15.086.005. 24.600.000,00 - 70.000.000,00 Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan Kelompok

Tani

45.400.000,00

1.20.15.086.006. 9.350.000,00 - 70.000.000,00 Panmas Fair 60.650.000,00

1.20.15.087. - - 20.000.000,00 Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik 20.000.000,00

1.20.15.087.004. - - 20.000.000,00 Fasilitasi Pemilihan Legislatif dan Pemilihan

Presiden

20.000.000,00

1.20.15.110. 13.800.000,00 - 20.000.000,00 Pengembangan Perumahan Rakyat 6.200.000,00

1.20.15.110.008. 13.800.000,00 - 20.000.000,00 Pembangunan RTLH 6.200.000,00

1.20.15.114. 49.775.000,00 - 310.886.000,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas

Lingkungan Hidup

261.111.000,00

1.20.15.114.015. 21.000.000,00 - 60.886.000,00 Pelaksanaan Program K3 39.886.000,00

1.20.15.114.016. 6.000.000,00 - 10.000.000,00 Pengawasan dan Penertiban PKL 4.000.000,00

1.20.15.114.017. 7.000.000,00 - 19.500.000,00 Pengawasan dan Penertiban Reklame dan

Spanduk

12.500.000,00

1.20.15.114.018. 800.000,00 - 50.000.000,00 Penyediaan Peralatan Pengangkut Sampah 49.200.000,00

1.20.15.114.019. 3.300.000,00 - 70.500.000,00 Sosialisasi Depok Memilah dan Fasilitasi Bank

Sampah

67.200.000,00

1.20.15.114.020. 8.000.000,00 - 15.000.000,00 Pengawasan dan Penertiban Bangunan Liar 7.000.000,00

1.20.15.114.021. 2.250.000,00 - 15.000.000,00 Lomba RW Panmas Beriman 12.750.000,00

1.20.15.114.022. 1.425.000,00 - 70.000.000,00 Penyediaan Peralatan Lobang Biopori 68.575.000,00

1.20.15.132. 39.200.000,00 - 157.950.000,00 Peningkatan Ketahanan Keluarga 118.750.000,00

1.20.15.132.017. 7.200.000,00 - 18.000.000,00 Pembinaan PKK Kelurahan 10.800.000,00

1.20.15.132.018. 18.000.000,00 - 99.000.000,00 Fasilitasi Lomba Tingkat Kelurahan dan

Kecamatan

81.000.000,00

1.20.15.132.019. 14.000.000,00 - 40.950.000,00 Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan Sehat dan

Pokja Kelurahan Sehat

26.950.000,00

1.20.15.134. 36.575.000,00 - 140.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 103.425.000,00

1.20.15.134.019. 28.075.000,00 - 110.000.000,00 Fasilitasi MTQ 81.925.000,00

1.20.15.134.020. 4.250.000,00 - 15.000.000,00 Fasilitasi Pelatihan DKM 10.750.000,00

1.20.15.134.021. 4.250.000,00 - 15.000.000,00 Pelatihan Manajemen DKM dan Pelatihan

Memandikan Jenazah

10.750.000,00

1.20.16. 478.443.000,00 195.000.000,00 2.249.218.824,00 KECAMATAN SAWANGAN 1.575.775.824,00

1.20.16.001. 174.960.000,00 - 1.086.760.824,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 911.800.824,00

1.20.16.001.002. - - 350.203.824,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

350.203.824,00

1.20.16.001.008. 174.960.000,00 - 174.960.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan

Kantor

-

1.20.16.001.010. - - 87.852.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 87.852.000,00

1.20.16.001.011. - - 72.890.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 72.890.000,00

1.20.16.001.012. - - 10.600.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

10.600.000,00

1.20.16.001.014. - - 31.055.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 31.055.000,00

1.20.16.001.017. - - 257.700.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 257.700.000,00

1.20.16.001.018. - - 89.980.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan

Luar Daerah

89.980.000,00

1.20.16.001.020. - - 11.520.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 11.520.000,00

1.20.16.002. 18.900.000,00 195.000.000,00 380.858.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 166.958.000,00

1.20.16.002.022. 18.450.000,00 - 120.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 101.550.000,00

1.20.16.002.023. - - 40.958.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 40.958.000,00

1.20.16.002.026. - - 9.150.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

9.150.000,00

1.20.16.002.052. 450.000,00 - 15.750.000,00 Pengadaan Pakaian Olahraga 15.300.000,00

1.20.16.002.054. - 195.000.000,00 195.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -

1.20.16.006. 14.490.000,00 - 20.000.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

5.510.000,00

1.20.16.006.001. 7.596.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 2.404.000,00

37

Page 38: PEMERINTAH KOTA DEPOK REKAPITULASI RANCANGAN … · Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jenis Belanja Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.01.117.005.Fasilitasi

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Pegawai Barang dan Jasa

Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.16.006.002. 6.894.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian

Program/Kegiatan

3.106.000,00

1.20.16.041. 47.418.000,00 - 124.000.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 76.582.000,00

1.20.16.041.069. 8.400.000,00 - 66.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan

Kelurahan

57.600.000,00

1.20.16.041.070. 2.598.000,00 - 8.000.000,00 Penyelenggaraan Forum OPD 5.402.000,00

1.20.16.041.071. 36.420.000,00 - 40.000.000,00 Pendataan Sektor/Urusan 3.580.000,00

1.20.16.041.072. - - 10.000.000,00 Evaluasi Kinerja Kelurahan se-Kecamatan

Sawangan

10.000.000,00

1.20.16.086. 10.200.000,00 - 51.000.000,00 Pengembangan Potensi Unggulan

Kecamatan

40.800.000,00

1.20.16.086.007. 9.750.000,00 - 30.000.000,00 Fasilitasi Pemberdayaan Kelompok Usaha/UKM 20.250.000,00

1.20.16.086.008. 450.000,00 - 21.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan KRPL 20.550.000,00

1.20.16.087. - - 50.000.000,00 Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik 50.000.000,00

1.20.16.087.005. - - 50.000.000,00 Fasilitasi Pemilihan Legislatif dan Pemilihan

Presiden

50.000.000,00

1.20.16.110. 17.325.000,00 - 46.000.000,00 Pengembangan Perumahan Rakyat 28.675.000,00

1.20.16.110.009. 17.325.000,00 - 46.000.000,00 Pembangunan RTLH 28.675.000,00

1.20.16.114. 84.250.000,00 - 230.300.000,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas

Lingkungan Hidup

146.050.000,00

1.20.16.114.023. 58.800.000,00 - 113.700.000,00 Pelaksanaan Program K3 54.900.000,00

1.20.16.114.024. 11.550.000,00 - 17.600.000,00 Pengawasan dan Penertiban Reklame serta

Spanduk

6.050.000,00

1.20.16.114.025. 600.000,00 - 49.000.000,00 Fasilitasi dan Pembinaan Kegiatan Persampahan 48.400.000,00

1.20.16.114.026. 13.300.000,00 - 50.000.000,00 Lomba Kebersihan 36.700.000,00

1.20.16.132. 68.900.000,00 - 156.800.000,00 Peningkatan Ketahanan Keluarga 87.900.000,00

1.20.16.132.020. 56.600.000,00 - 110.000.000,00 Fasilitasi Lomba Tk. Kecamatan dan Kelurahan 53.400.000,00

1.20.16.132.021. 12.300.000,00 - 46.800.000,00 Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan Sehat dan

Pokja Kelurahan Sehat

34.500.000,00

1.20.16.134. 42.000.000,00 - 103.500.000,00 Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 61.500.000,00

1.20.16.134.022. 34.800.000,00 - 50.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ 15.200.000,00

1.20.16.134.023. - - 10.500.000,00 Fasilitasi Ramadhan 10.500.000,00

1.20.16.134.024. 6.000.000,00 - 15.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Pengurus DKM 9.000.000,00

1.20.16.134.025. - - 12.000.000,00 Pembinaan Mental Pegawai (Bimbingan Rohani

Pegawai Kecamatan Sawangan)

12.000.000,00

1.20.16.134.026. 1.200.000,00 - 16.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Keagamaan Tingkat

Kecamatan Sawangan

14.800.000,00

1.20.17. 408.450.000,00 220.500.000,00 2.631.687.575,00 KECAMATAN SUKMAJAYA 2.002.737.575,00

1.20.17.001. 184.800.000,00 - 1.315.273.845,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.130.473.845,00

1.20.17.001.002. - - 350.820.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

350.820.000,00

1.20.17.001.008. 184.800.000,00 - 184.800.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan

Kantor

-

1.20.17.001.010. - - 212.081.095,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 212.081.095,00

1.20.17.001.011. - - 97.274.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 97.274.000,00

1.20.17.001.012. - - 29.426.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

29.426.000,00

1.20.17.001.014. - - 72.775.750,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 72.775.750,00

1.20.17.001.017. - - 295.617.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 295.617.000,00

1.20.17.001.018. - - 45.900.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan

Luar Daerah

45.900.000,00

1.20.17.001.020. - - 26.580.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 26.580.000,00

1.20.17.002. 43.050.000,00 - 249.736.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 206.686.000,00

1.20.17.002.022. 43.050.000,00 - 136.557.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 93.507.000,00

1.20.17.002.023. - - 62.989.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 62.989.000,00

1.20.17.002.026. - - 30.250.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

30.250.000,00

38

Page 39: PEMERINTAH KOTA DEPOK REKAPITULASI RANCANGAN … · Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jenis Belanja Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.01.117.005.Fasilitasi

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Pegawai Barang dan Jasa

Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.17.002.051. - - 19.940.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 19.940.000,00

1.20.17.006. 7.200.000,00 - 19.853.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

12.653.000,00

1.20.17.006.001. 3.600.000,00 - 9.995.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 6.395.000,00

1.20.17.006.002. 3.600.000,00 - 9.858.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian

Program/Kegiatan

6.258.000,00

1.20.17.035. 8.400.000,00 42.700.000,00 100.000.000,00 Pengembangan Sistem Pelayanan dan

Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi

48.900.000,00

1.20.17.035.018. 8.400.000,00 42.700.000,00 100.000.000,00 Penyediaan Website dan Internet 48.900.000,00

1.20.17.041. 1.950.000,00 - 66.000.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 64.050.000,00

1.20.17.041.073. 1.800.000,00 - 58.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan

Kelurahan

56.200.000,00

1.20.17.041.074. 150.000,00 - 8.000.000,00 Penyelenggaraan Forum OPD 7.850.000,00

1.20.17.086. 7.500.000,00 - 81.953.000,00 Pengembangan Potensi Unggulan

Kecamatan

74.453.000,00

1.20.17.086.009. 7.500.000,00 - 81.953.000,00 Pelatihan Pengembangan Potensi Wilayah 74.453.000,00

1.20.17.087. - - 60.000.000,00 Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik 60.000.000,00

1.20.17.087.006. - - 60.000.000,00 Fasilitasi Pemilihan Legislatif dan Pemilihan

Presiden

60.000.000,00

1.20.17.110. 48.950.000,00 - 85.227.500,00 Pengembangan Perumahan Rakyat 36.277.500,00

1.20.17.110.010. 48.950.000,00 - 85.227.500,00 Pembangunan RTLH 36.277.500,00

1.20.17.114. 12.900.000,00 177.800.000,00 323.211.750,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas

Lingkungan Hidup

132.511.750,00

1.20.17.114.027. - - 91.647.000,00 Pelaksanaan Program K3 91.647.000,00

1.20.17.114.028. 4.200.000,00 - 13.489.000,00 Pengawasan dan Penertiban Reklame serta

Spanduk

9.289.000,00

1.20.17.114.029. 600.000,00 29.000.000,00 29.841.250,00 Pengadaan Gerobak Sampah 241.250,00

1.20.17.114.030. 800.000,00 148.800.000,00 150.000.000,00 Pengadaan Gerobak Motor 400.000,00

1.20.17.114.031. 4.050.000,00 - 28.237.500,00 Sosialisasi dan Pelatihan Pemilahan serta

Pengolahan Sampah

24.187.500,00

1.20.17.114.032. 3.250.000,00 - 9.997.000,00 Sosialisasi dan Pembentukan RW Hijau 6.747.000,00

1.20.17.132. 41.300.000,00 - 210.432.500,00 Peningkatan Ketahanan Keluarga 169.132.500,00

1.20.17.132.022. 1.000.000,00 - 119.535.000,00 Fasilitasi Lomba Tk. Kecamatan dan Kelurahan 118.535.000,00

1.20.17.132.023. 19.200.000,00 - 19.995.000,00 Fasilitasi Kegiatan PKK 795.000,00

1.20.17.132.024. - - 10.000.000,00 Pelaksanaan Kegiatan SIAGA Kecamatan dan

Kelurahan

10.000.000,00

1.20.17.132.025. 9.600.000,00 - 9.990.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Pokjanal Posyandu 390.000,00

1.20.17.132.026. 2.500.000,00 - 10.000.000,00 Pembentukan RW Layak Anak 7.500.000,00

1.20.17.132.027. 9.000.000,00 - 40.912.500,00 Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan Sehat dan

Pokja Kelurahan Sehat

31.912.500,00

1.20.17.134. 52.400.000,00 - 119.999.980,00 Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 67.599.980,00

1.20.17.134.027. 26.850.000,00 - 50.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tk. Kecamatan 23.150.000,00

1.20.17.134.028. 6.000.000,00 - 19.999.980,00 Pembinaan Majlis Ta'lim Rutin 13.999.980,00

1.20.17.134.029. 5.000.000,00 - 15.000.000,00 Pembinaan DKM 10.000.000,00

1.20.17.134.030. 2.050.000,00 - 10.000.000,00 Pelatihan Pemandian Jenazah 7.950.000,00

1.20.17.134.031. 4.100.000,00 - 10.000.000,00 Pelatihan Guru/Tutor di Taman Pendidikan

Al-Qur'an

5.900.000,00

1.20.17.134.032. 8.400.000,00 - 15.000.000,00 Sosialisasi dan Pelatihan Baca Tulis Al-Qur'an

Bagi Pegawai

6.600.000,00

1.20.18. 858.688.000,00 216.300.000,00 2.703.060.488,00 KECAMATAN TAPOS 1.628.072.488,00

1.20.18.001. 303.798.000,00 - 1.206.623.488,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 902.825.488,00

1.20.18.001.002. - - 309.764.088,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

309.764.088,00

1.20.18.001.008. 303.798.000,00 - 303.798.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan

Kantor

-

1.20.18.001.010. - - 128.984.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 128.984.000,00

1.20.18.001.011. - - 52.883.400,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 52.883.400,00

39

Page 40: PEMERINTAH KOTA DEPOK REKAPITULASI RANCANGAN … · Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jenis Belanja Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.01.117.005.Fasilitasi

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Pegawai Barang dan Jasa

Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.18.001.012. - - 10.674.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

10.674.000,00

1.20.18.001.014. - - 31.710.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 31.710.000,00

1.20.18.001.017. - - 284.933.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 284.933.000,00

1.20.18.001.018. - - 65.397.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan

Luar Daerah

65.397.000,00

1.20.18.001.020. - - 18.480.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 18.480.000,00

1.20.18.002. 17.580.000,00 216.300.000,00 386.972.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 153.092.000,00

1.20.18.002.022. 11.880.000,00 - 113.246.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 101.366.000,00

1.20.18.002.023. - - 14.832.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 14.832.000,00

1.20.18.002.026. - - 13.944.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

13.944.000,00

1.20.18.002.052. - - 15.750.000,00 Pengadaan Pakaian Olahraga 15.750.000,00

1.20.18.002.054. 900.000,00 216.300.000,00 217.200.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -

1.20.18.002.086. 4.800.000,00 - 12.000.000,00 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan 7.200.000,00

1.20.18.006. 17.860.000,00 - 20.000.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

2.140.000,00

1.20.18.006.001. 9.060.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 940.000,00

1.20.18.006.002. 8.800.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian

Program/Kegiatan

1.200.000,00

1.20.18.041. 27.425.000,00 - 93.500.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 66.075.000,00

1.20.18.041.075. 13.025.000,00 - 66.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan

Kelurahan

52.975.000,00

1.20.18.041.076. 2.250.000,00 - 8.000.000,00 Penyelenggaraan Forum OPD 5.750.000,00

1.20.18.041.077. 12.150.000,00 - 19.500.000,00 Pendataan Bangunan Ber IMB 7.350.000,00

1.20.18.086. 105.525.000,00 - 273.898.000,00 Pengembangan Potensi Unggulan

Kecamatan

168.373.000,00

1.20.18.086.010. 56.025.000,00 - 164.698.000,00 Fasiltasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 108.673.000,00

1.20.18.086.011. 49.500.000,00 - 109.200.000,00 Fasilitasi Kegiatan Kawasan Rumah Pangan

Lestari

59.700.000,00

1.20.18.087. - - 98.044.000,00 Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik 98.044.000,00

1.20.18.087.007. - - 98.044.000,00 Fasilitasi Pemilihan Legislatif dan Pemilihan

Presiden

98.044.000,00

1.20.18.110. 25.450.000,00 - 50.000.000,00 Pengembangan Perumahan Rakyat 24.550.000,00

1.20.18.110.011. 25.450.000,00 - 50.000.000,00 Pembangunan RTLH 24.550.000,00

1.20.18.114. 158.450.000,00 - 227.908.000,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas

Lingkungan Hidup

69.458.000,00

1.20.18.114.033. 99.600.000,00 - 118.658.000,00 Pelaksanaan Program K3 19.058.000,00

1.20.18.114.034. 10.200.000,00 - 35.750.000,00 Lomba Kebersihan Tingkat Kecamatan dan

Kelurahan

25.550.000,00

1.20.18.114.035. 12.150.000,00 - 22.500.000,00 Monitoring Penertiban Perijinan 10.350.000,00

1.20.18.114.036. 36.500.000,00 - 51.000.000,00 Sosialisasi Depok Memilah Sampah 14.500.000,00

1.20.18.132. 104.950.000,00 - 191.115.000,00 Peningkatan Ketahanan Keluarga 86.165.000,00

1.20.18.132.028. 72.250.000,00 - 144.315.000,00 Fasilitasi Lomba Tk. Kecamatan dan Kelurahan 72.065.000,00

1.20.18.132.029. 32.700.000,00 - 46.800.000,00 Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan Sehat dan

Pokja Kelurahan Sehat

14.100.000,00

1.20.18.134. 97.650.000,00 - 155.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 57.350.000,00

1.20.18.134.033. 53.950.000,00 - 78.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ 24.050.000,00

1.20.18.134.034. - - 17.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan Subuh Keliling 17.000.000,00

1.20.18.134.035. 36.500.000,00 - 50.000.000,00 Peningkatan Kapasitas DKM 13.500.000,00

1.20.18.134.036. 7.200.000,00 - 10.000.000,00 Pembinaan Baca Al-qur'an Bagi Pegawai 2.800.000,00

1.20.19. 515.635.000,00 281.960.000,00 1.973.419.008,00 KECAMATAN CINERE 1.175.824.008,00

1.20.19.001. 192.600.000,00 - 834.079.008,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 641.479.008,00

1.20.19.001.002. - - 272.725.008,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

272.725.008,00

1.20.19.001.008. 192.600.000,00 - 192.600.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan

Kantor

-

40

Page 41: PEMERINTAH KOTA DEPOK REKAPITULASI RANCANGAN … · Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jenis Belanja Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.01.117.005.Fasilitasi

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Pegawai Barang dan Jasa

Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.19.001.010. - - 35.534.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 35.534.000,00

1.20.19.001.011. - - 16.340.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 16.340.000,00

1.20.19.001.012. - - 13.506.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

13.506.000,00

1.20.19.001.014. - - 29.828.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 29.828.000,00

1.20.19.001.017. - - 155.100.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 155.100.000,00

1.20.19.001.018. - - 89.990.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan

Luar Daerah

89.990.000,00

1.20.19.001.020. - - 28.456.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 28.456.000,00

1.20.19.002. 16.100.000,00 106.960.000,00 289.630.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 166.570.000,00

1.20.19.002.022. 16.100.000,00 - 82.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 66.400.000,00

1.20.19.002.023. - - 79.200.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 79.200.000,00

1.20.19.002.026. - - 17.930.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

17.930.000,00

1.20.19.002.054. - 100.000.000,00 100.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -

1.20.19.002.087. - 6.960.000,00 10.000.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kearsipan 3.040.000,00

1.20.19.006. 7.200.000,00 - 20.000.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

12.800.000,00

1.20.19.006.001. 3.600.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 6.400.000,00

1.20.19.006.002. 3.600.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian

Program/Kegiatan

6.400.000,00

1.20.19.041. 16.525.000,00 - 50.000.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 33.475.000,00

1.20.19.041.078. 14.450.000,00 - 42.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan

Kelurahan

27.550.000,00

1.20.19.041.079. 2.075.000,00 - 8.000.000,00 Penyelenggaraan Forum OPD 5.925.000,00

1.20.19.086. 34.400.000,00 - 100.000.000,00 Pengembangan Potensi Unggulan

Kecamatan

65.600.000,00

1.20.19.086.012. 9.400.000,00 - 50.000.000,00 Fasilitasi Pelatihan dan Manajemen

Pengembangan UKM Industri Kreatif

40.600.000,00

1.20.19.086.013. 25.000.000,00 - 50.000.000,00 Fasilitasi Pemasaran Produk UKM Industri Kreatif 25.000.000,00

1.20.19.087. 44.000.000,00 - 75.000.000,00 Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik 31.000.000,00

1.20.19.087.008. 44.000.000,00 - 75.000.000,00 Fasilitasi Pemilihan Legislatif dan Pemilihan

Presiden

31.000.000,00

1.20.19.110. 32.000.000,00 - 32.000.000,00 Pengembangan Perumahan Rakyat -

1.20.19.110.012. 32.000.000,00 - 32.000.000,00 Pembangunan RTLH -

1.20.19.114. 74.310.000,00 175.000.000,00 289.810.000,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas

Lingkungan Hidup

40.500.000,00

1.20.19.114.037. 55.710.000,00 - 89.810.000,00 Pelaksanaan dan Sosialisasi Program K3 34.100.000,00

1.20.19.114.038. 18.600.000,00 - 25.000.000,00 Pengawasan dan Penertiban Reklame serta

Spanduk

6.400.000,00

1.20.19.114.039. - 175.000.000,00 175.000.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang K3

dan Pengelolaan Sampah

-

1.20.19.132. 77.500.000,00 - 141.850.000,00 Peningkatan Ketahanan Keluarga 64.350.000,00

1.20.19.132.030. 53.100.000,00 - 91.850.000,00 Fasilitasi Lomba Tingkat Kelurahan dan

Kecamatan

38.750.000,00

1.20.19.132.031. 24.400.000,00 - 50.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan Sehat dan

Pokja Kelurahan Sehat

25.600.000,00

1.20.19.134. 21.000.000,00 - 141.050.000,00 Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 120.050.000,00

1.20.19.134.037. 9.000.000,00 - 75.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota

Depok

66.000.000,00

1.20.19.134.038. - - 36.050.000,00 Pembinaan dan Seleksi MTQ Tingkat Kecamatan 36.050.000,00

1.20.19.134.039. 12.000.000,00 - 30.000.000,00 Fasilitasi Pembinaan Forum Keagamaan 18.000.000,00

1.20.20. 560.301.000,00 119.475.000,00 2.253.199.500,00 KECAMATAN CIPAYUNG 1.573.423.500,00

1.20.20.001. 241.788.000,00 - 1.086.251.500,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 844.463.500,00

1.20.20.001.002. - - 310.636.500,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

310.636.500,00

41

Page 42: PEMERINTAH KOTA DEPOK REKAPITULASI RANCANGAN … · Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jenis Belanja Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.01.117.005.Fasilitasi

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Pegawai Barang dan Jasa

Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.20.001.008. 241.728.000,00 - 241.728.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan

Kantor

-

1.20.20.001.010. - - 103.824.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 103.824.000,00

1.20.20.001.011. - - 55.110.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 55.110.000,00

1.20.20.001.012. - - 13.316.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

13.316.000,00

1.20.20.001.014. - - 26.939.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 26.939.000,00

1.20.20.001.017. - - 238.128.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 238.128.000,00

1.20.20.001.018. 60.000,00 - 84.420.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan

Luar Daerah

84.360.000,00

1.20.20.001.020. - - 12.150.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 12.150.000,00

1.20.20.002. 26.150.000,00 119.475.000,00 261.948.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 116.323.000,00

1.20.20.002.022. 15.750.000,00 50.000.000,00 105.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 39.250.000,00

1.20.20.002.023. - - 22.370.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 22.370.000,00

1.20.20.002.026. - - 25.260.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

25.260.000,00

1.20.20.002.052. - - 12.470.000,00 Pengadaan Pakaian Olahraga 12.470.000,00

1.20.20.002.054. - 69.475.000,00 70.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 525.000,00

1.20.20.002.086. 3.750.000,00 - 11.850.000,00 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan 8.100.000,00

1.20.20.002.089. 6.650.000,00 - 14.998.000,00 Peningkatan Manajemen Pelayanan 8.348.000,00

1.20.20.006. 14.288.000,00 - 20.000.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

5.712.000,00

1.20.20.006.001. 5.680.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 4.320.000,00

1.20.20.006.002. 8.608.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian

Program/Kegiatan

1.392.000,00

1.20.20.041. 23.450.000,00 - 88.000.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 64.550.000,00

1.20.20.041.081. 3.250.000,00 - 50.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan

Kelurahan

46.750.000,00

1.20.20.041.082. 3.400.000,00 - 8.000.000,00 Penyelenggaraan Forum OPD 4.600.000,00

1.20.20.041.083. 16.800.000,00 - 30.000.000,00 Pendataan Bangunan Ber IMB 13.200.000,00

1.20.20.086. 38.375.000,00 - 240.000.000,00 Pengembangan Potensi Unggulan

Kecamatan

201.625.000,00

1.20.20.086.014. 21.125.000,00 - 140.000.000,00 Fasilitasi Pelatihan dan Manajemen

Pengembangan UKM Industri Kreatif

118.875.000,00

1.20.20.086.015. 7.500.000,00 - 50.000.000,00 Pembinaan Administrasi Manajemen Keuangan

Pelaku Usaha/Home industri

42.500.000,00

1.20.20.086.016. 9.750.000,00 - 50.000.000,00 Pembinaan/Pelatihan Peningkatan Kualitas dan

Kuantitas Hasil Produksi

40.250.000,00

1.20.20.087. - - 75.000.000,00 Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik 75.000.000,00

1.20.20.087.009. - - 75.000.000,00 Fasilitasi Pemilihan Legislatif dan Pemilihan

Presiden

75.000.000,00

1.20.20.110. 800.000,00 - 2.000.000,00 Pengembangan Perumahan Rakyat 1.200.000,00

1.20.20.110.013. 800.000,00 - 2.000.000,00 Pembangunan RTLH 1.200.000,00

1.20.20.114. 136.700.000,00 - 224.900.000,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas

Lingkungan Hidup

88.200.000,00

1.20.20.114.040. 51.350.000,00 - 100.000.000,00 Pelaksanaan dan Sosialisasi Program K3 48.650.000,00

1.20.20.114.041. 24.000.000,00 - 25.000.000,00 Pengawasan dan Penertiban Reklame serta

Spanduk

1.000.000,00

1.20.20.114.042. 61.350.000,00 - 99.900.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang K3

dan Pengelolaan Sampah

38.550.000,00

1.20.20.132. 26.700.000,00 - 115.100.000,00 Peningkatan Ketahanan Keluarga 88.400.000,00

1.20.20.132.032. 9.900.000,00 - 80.000.000,00 Fasilitasi Lomba Tingkat Kelurahan dan

Kecamatan

70.100.000,00

1.20.20.132.033. 16.800.000,00 - 35.100.000,00 Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan Sehat dan

Pokja Kelurahan Sehat

18.300.000,00

1.20.20.134. 52.050.000,00 - 140.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 87.950.000,00

1.20.20.134.040. 15.000.000,00 - 50.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota

Depok

35.000.000,00

42

Page 43: PEMERINTAH KOTA DEPOK REKAPITULASI RANCANGAN … · Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jenis Belanja Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.01.117.005.Fasilitasi

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Pegawai Barang dan Jasa

Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.20.134.041. 25.750.000,00 - 40.000.000,00 Pembinaan dan Seleksi MTQ Tingkat Kecamatan 14.250.000,00

1.20.20.134.042. 11.300.000,00 - 50.000.000,00 Fasilitasi Pembinaan Forum Keagamaan 38.700.000,00

1.20.21. 476.758.800,00 90.375.000,00 2.539.873.200,00 KECAMATAN BOJONG SARI 1.972.739.400,00

1.20.21.001. 203.993.800,00 - 1.199.840.200,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 995.846.400,00

1.20.21.001.002. - - 437.964.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

437.964.000,00

1.20.21.001.008. 203.993.800,00 - 203.993.800,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan

Kantor

-

1.20.21.001.010. - - 99.968.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 99.968.000,00

1.20.21.001.011. - - 69.998.400,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 69.998.400,00

1.20.21.001.012. - - 9.996.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

9.996.000,00

1.20.21.001.014. - - 13.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 13.000.000,00

1.20.21.001.017. - - 289.992.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 289.992.000,00

1.20.21.001.018. - - 44.964.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan

Luar Daerah

44.964.000,00

1.20.21.001.020. - - 29.964.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 29.964.000,00

1.20.21.002. 7.405.000,00 90.375.000,00 289.925.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 192.145.000,00

1.20.21.002.022. 6.480.000,00 - 99.999.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 93.519.000,00

1.20.21.002.023. - - 20.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 20.000.000,00

1.20.21.002.026. - - 10.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

10.000.000,00

1.20.21.002.045. 925.000,00 - 54.926.000,00 Penyediaan Gedung Kantor 54.001.000,00

1.20.21.002.054. - 90.375.000,00 105.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14.625.000,00

1.20.21.006. 9.370.000,00 - 12.321.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

2.951.000,00

1.20.21.006.001. 5.088.000,00 - 6.573.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1.485.000,00

1.20.21.006.002. 4.282.000,00 - 5.748.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian

Program/Kegiatan

1.466.000,00

1.20.21.041. 15.000.000,00 - 91.594.600,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 76.594.600,00

1.20.21.041.084. 7.800.000,00 - 64.200.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan

Kelurahan

56.400.000,00

1.20.21.041.085. 600.000,00 - 7.395.000,00 Penyelenggaraan Forum OPD 6.795.000,00

1.20.21.041.086. 6.600.000,00 - 19.999.600,00 Pendataan Sektor/Urusan 13.399.600,00

1.20.21.086. 16.600.000,00 - 101.406.000,00 Pengembangan Potensi Unggulan

Kecamatan

84.806.000,00

1.20.21.086.017. 16.600.000,00 - 101.406.000,00 Fasilitas Pemberdayaan Kelompok Usaha/UKM

Ikan Hias, Ikan Konsumsi, Ternak Ayam

Kampung, Pengolahan Hasil Tanaman Lidah

Buaya

84.806.000,00

1.20.21.087. 29.000.000,00 - 94.952.000,00 Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik 65.952.000,00

1.20.21.087.010. 29.000.000,00 - 94.952.000,00 Fasilitasi Pemilihan Legislatif dan Pemilihan

Presiden

65.952.000,00

1.20.21.110. 2.725.000,00 - 13.999.000,00 Pengembangan Perumahan Rakyat 11.274.000,00

1.20.21.110.014. 2.725.000,00 - 13.999.000,00 Pembangunan RTLH 11.274.000,00

1.20.21.114. 90.915.000,00 - 323.989.000,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas

Lingkungan Hidup

233.074.000,00

1.20.21.114.043. 57.120.000,00 - 89.998.000,00 Pelaksanaan Program K3 32.878.000,00

1.20.21.114.044. 22.275.000,00 - 209.999.000,00 Fasilitasi Persampahan 187.724.000,00

1.20.21.114.045. 11.520.000,00 - 23.992.000,00 Pengawasan dan Penertiban Reklame serta

Spanduk & PKL

12.472.000,00

1.20.21.132. 56.210.000,00 - 221.942.400,00 Peningkatan Ketahanan Keluarga 165.732.400,00

1.20.21.132.034. 56.210.000,00 - 180.996.400,00 Fasilitasi Lomba Tingkat Kelurahan dan

Kecamatan

124.786.400,00

1.20.21.132.035. - - 40.946.000,00 Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan Sehat dan

Pokja Kelurahan Sehat

40.946.000,00

1.20.21.134. 45.540.000,00 - 189.904.000,00 Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 144.364.000,00

43

Page 44: PEMERINTAH KOTA DEPOK REKAPITULASI RANCANGAN … · Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jenis Belanja Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.01.117.005.Fasilitasi

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Pegawai Barang dan Jasa

Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.21.134.043. 30.040.000,00 - 49.912.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tk. Kecamatan 19.872.000,00

1.20.21.134.044. 1.000.000,00 - 10.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan 9.000.000,00

1.20.21.134.045. 2.900.000,00 - 50.000.000,00 Peningkatan Peran DKM 47.100.000,00

1.20.21.134.046. - - 49.992.000,00 Fasilitasi Kegiatan Mujakaroh 49.992.000,00

1.20.21.134.047. 11.600.000,00 - 30.000.000,00 Pelatihan Manajemen Masjid 18.400.000,00

1.20.22. 524.621.000,00 69.026.000,00 2.052.051.885,00 KECAMATAN CILODONG 1.458.404.885,00

1.20.22.001. 175.900.000,00 - 921.787.105,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 745.887.105,00

1.20.22.001.002. - - 318.654.240,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

318.654.240,00

1.20.22.001.008. 169.900.000,00 - 169.900.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan

Kantor

-

1.20.22.001.010. - - 92.138.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 92.138.000,00

1.20.22.001.011. - - 24.642.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 24.642.000,00

1.20.22.001.012. 6.000.000,00 - 19.685.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

13.685.000,00

1.20.22.001.014. - - 23.901.365,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 23.901.365,00

1.20.22.001.017. - - 218.779.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 218.779.000,00

1.20.22.001.018. - - 42.225.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan

Luar Daerah

42.225.000,00

1.20.22.001.020. - - 11.862.500,00 Penyediaan Sarana Informasi 11.862.500,00

1.20.22.002. 15.320.000,00 69.026.000,00 178.713.280,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 94.367.280,00

1.20.22.002.022. 14.520.000,00 - 68.466.880,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 53.946.880,00

1.20.22.002.023. - - 30.173.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 30.173.000,00

1.20.22.002.026. - - 10.073.400,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

10.073.400,00

1.20.22.002.054. 800.000,00 69.026.000,00 70.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 174.000,00

1.20.22.006. 19.326.000,00 - 35.000.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

15.674.000,00

1.20.22.006.001. 6.648.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 3.352.000,00

1.20.22.006.002. 8.178.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian

Program/Kegiatan

1.822.000,00

1.20.22.006.007. 4.500.000,00 - 15.000.000,00 Fasilitasi Pelatihan dalam Rangka Pelaporan

Keuangan Kelurahan

10.500.000,00

1.20.22.041. 48.250.000,00 - 98.498.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 50.248.000,00

1.20.22.041.087. 29.500.000,00 - 50.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan

Kelurahan

20.500.000,00

1.20.22.041.088. 3.000.000,00 - 8.000.000,00 Penyelenggaraan Forum OPD 5.000.000,00

1.20.22.041.089. 7.500.000,00 - 15.000.000,00 Penyusunan Data Bangunan Tidak Ber-IMB dan

Bangunan Liar

7.500.000,00

1.20.22.041.090. - - 10.498.000,00 Pengembangan Forum Musyawarah Warga di

Kecamatan dan Kelurahan

10.498.000,00

1.20.22.041.091. 8.250.000,00 - 15.000.000,00 Sosialisasi Kependudukan dan Penertiban

Penduduk Pendatang

6.750.000,00

1.20.22.086. 40.950.000,00 - 150.000.000,00 Pengembangan Potensi Unggulan

Kecamatan

109.050.000,00

1.20.22.086.018. 18.400.000,00 - 50.000.000,00 Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan Usaha

Pengolahan Lidah Buaya

31.600.000,00

1.20.22.086.019. 19.900.000,00 - 50.000.000,00 Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan Usaha

Peternakan Lele dan Budidaya Jamur

30.100.000,00

1.20.22.086.020. 2.650.000,00 - 50.000.000,00 Kecamatan Cilodong Expo 47.350.000,00

1.20.22.087. - - 99.900.000,00 Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik 99.900.000,00

1.20.22.087.011. - - 99.900.000,00 Fasilitasi Pemilihan Legislatif dan Pemilihan

Presiden

99.900.000,00

1.20.22.110. 19.700.000,00 - 36.000.000,00 Pengembangan Perumahan Rakyat 16.300.000,00

1.20.22.110.015. 19.700.000,00 - 36.000.000,00 Pembangunan RTLH 16.300.000,00

1.20.22.114. 76.675.000,00 - 223.186.000,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas

Lingkungan Hidup

146.511.000,00

44

Page 45: PEMERINTAH KOTA DEPOK REKAPITULASI RANCANGAN … · Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jenis Belanja Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.01.117.005.Fasilitasi

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Pegawai Barang dan Jasa

Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.22.114.046. 9.180.000,00 - 43.186.000,00 Pelaksanaan Program K3 34.006.000,00

1.20.22.114.047. 13.700.000,00 - 45.000.000,00 Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Dalam Pengelolaan Sampah (Reduce, Recycle,

Reuse)

31.300.000,00

1.20.22.114.048. 22.695.000,00 - 40.000.000,00 Pembentukan RW Percontohan Dalam Rangka

Cilodong Memilah

17.305.000,00

1.20.22.114.049. 15.600.000,00 - 35.000.000,00 Praktek Cara Pengomposan Sampah Skala

Rumah Tangga

19.400.000,00

1.20.22.114.050. 8.000.000,00 - 40.000.000,00 Penilaian Kelurahan Sehat Dalam Rangka Meraih

Adipura

32.000.000,00

1.20.22.114.051. 7.500.000,00 - 20.000.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Pengelolaan Sampah Lingkungan

12.500.000,00

1.20.22.132. 82.000.000,00 - 229.967.500,00 Peningkatan Ketahanan Keluarga 147.967.500,00

1.20.22.132.036. 37.000.000,00 - 135.000.000,00 Fasilitasi Lomba Tingkat Kecamatan dan

Kelurahan

98.000.000,00

1.20.22.132.037. 7.500.000,00 - 20.000.000,00 Pelatihan Wirusaha Bagi Kepala Rumah Tangga

Perempuan dari Keluarga Kurang Mampu

12.500.000,00

1.20.22.132.038. 9.375.000,00 - 25.000.000,00 Pelatihan Peningkatan Kualitas Produksi (Usaha

Home Industri)

15.625.000,00

1.20.22.132.040. 5.625.000,00 - 15.000.000,00 Pembinaan Kelompok BKB, BKR dan BKL 9.375.000,00

1.20.22.132.047. 22.500.000,00 - 34.967.500,00 Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan Sehat dan

Pokja Kelurahan Sehat

12.467.500,00

1.20.22.134. 46.500.000,00 - 79.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 32.500.000,00

1.20.22.134.048. 31.500.000,00 - 37.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota

Depok

5.500.000,00

1.20.22.134.049. 15.000.000,00 - 22.000.000,00 Fasilitasi Pelatihan Pengurusan Jenazah 7.000.000,00

1.20.22.134.050. - - 20.000.000,00 Fasilitasi Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Aparatur

Kecamatan

20.000.000,00

1.20.23. 2.638.288.000,00 1.215.414.000,00 10.127.875.500,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 6.274.173.500,00

1.20.23.001. 18.325.000,00 5.376.000,00 998.990.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 975.289.000,00

1.20.23.001.010. 925.000,00 - 109.207.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 108.282.000,00

1.20.23.001.011. 600.000,00 - 74.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 73.400.000,00

1.20.23.001.012. - - 20.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

20.000.000,00

1.20.23.001.014. - 5.376.000,00 20.300.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 14.924.000,00

1.20.23.001.017. - - 210.990.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 210.990.000,00

1.20.23.001.018. 16.800.000,00 - 529.993.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan

Luar Daerah

513.193.000,00

1.20.23.001.020. - - 34.500.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 34.500.000,00

1.20.23.002. 422.830.000,00 1.210.038.000,00 3.059.489.500,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.426.621.500,00

1.20.23.002.023. - - 535.450.400,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 535.450.400,00

1.20.23.002.026. - - 30.600.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

30.600.000,00

1.20.23.002.048. 2.150.000,00 - 121.000.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan

Perlengkapannya

118.850.000,00

1.20.23.002.049. 2.150.000,00 - 119.999.900,00 Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan

Perlengkapannya

117.849.900,00

1.20.23.002.051. - - 8.396.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 8.396.000,00

1.20.23.002.052. 2.250.000,00 - 67.390.000,00 Pengadaan Pakaian Olahraga 65.140.000,00

1.20.23.002.054. - 321.000.000,00 321.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -

1.20.23.002.090. 7.640.000,00 889.038.000,00 897.798.000,00 Pengadaan Kendaraan Operasional 1.120.000,00

1.20.23.002.091. 2.805.000,00 - 297.700.000,00 Pengadaan Pakaian Linmas dan

Perlengkapannya

294.895.000,00

1.20.23.002.092. 367.350.000,00 - 367.545.200,00 Penyediaan Jasa Piket 195.200,00

1.20.23.002.093. 2.855.000,00 - 234.610.000,00 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan dan Asuransi

231.755.000,00

1.20.23.002.094. 35.630.000,00 - 58.000.000,00 Fasilitasi Peningkatan Disiplin PNS dan Pelajar 22.370.000,00

1.20.23.005. 200.345.000,00 - 617.100.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 416.755.000,00

45

Page 46: PEMERINTAH KOTA DEPOK REKAPITULASI RANCANGAN … · Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jenis Belanja Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.01.117.005.Fasilitasi

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Pegawai Barang dan Jasa

Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.23.005.037. 19.345.000,00 - 111.800.000,00 Bimbingan Teknis dan Pelatihan Anggota Satpol

PP

92.455.000,00

1.20.23.005.038. 57.090.000,00 - 105.300.000,00 Pelatihan Beladiri dan Kesamaptaan 48.210.000,00

1.20.23.005.039. 30.735.000,00 - 60.000.000,00 Pelatihan Dasar Penanggulangan Huru-Hara 29.265.000,00

1.20.23.005.040. 510.000,00 - 80.000.000,00 Bimbingan Teknis PPNS (Penyidik Pegawai

Negeri Sipil)

79.490.000,00

1.20.23.005.041. 24.535.000,00 - 130.000.000,00 Bimbingan Teknis Linmas 105.465.000,00

1.20.23.005.042. 68.130.000,00 - 130.000.000,00 Pelatihan Beladiri dan Kesamaptaan Linmas 61.870.000,00

1.20.23.006. 27.366.000,00 - 47.500.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

20.134.000,00

1.20.23.006.001. 16.392.000,00 - 17.500.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1.108.000,00

1.20.23.006.002. 10.974.000,00 - 30.000.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian

Program/Kegiatan

19.026.000,00

1.20.23.041. 24.525.000,00 - 50.000.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 25.475.000,00

1.20.23.041.092. 24.525.000,00 - 50.000.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 25.475.000,00

1.20.23.046. 14.015.000,00 - 90.000.000,00 Penataan dan Peningkatan Produk Hukum 75.985.000,00

1.20.23.046.018. 14.015.000,00 - 90.000.000,00 Revisi PERDA Kota Depok No. 27 Tahun 2000

tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil

75.985.000,00

1.20.23.059. 1.649.317.000,00 - 4.614.000.000,00 Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban

Masyarakat

2.964.683.000,00

1.20.23.059.005. 341.692.000,00 - 510.000.000,00 Fasilitasi Pengamanan dan Pengawalan

Pemerintah Kota Depok

168.308.000,00

1.20.23.059.006. 269.340.000,00 - 411.000.000,00 Penertiban PSK, Anjal, Gepeng dan Perijinan 141.660.000,00

1.20.23.059.007. 317.130.000,00 - 530.000.000,00 Penertiban PKL dan Bangunan Liar 212.870.000,00

1.20.23.059.008. 11.375.000,00 - 109.000.000,00 Gelar Pasukan Satpol PP dalam Rangka

Persiapan Pelaksanaan Pemeliharaan

TRANTIBUM

97.625.000,00

1.20.23.059.009. 12.765.000,00 - 2.030.000.000,00 Penyediaan Anggota Bantuan Pol. PP 2.017.235.000,00

1.20.23.059.010. 114.615.000,00 - 140.000.000,00 Pelatihan SAR dan Pembinaan Anggota

SatLinMas

25.385.000,00

1.20.23.059.011. 82.110.000,00 - 84.000.000,00 Fasilitasi Pengamanan Hari Raya 2014 1.890.000,00

1.20.23.059.012. 315.620.000,00 - 500.000.000,00 Fasilitasi Linmas Pengamanan Pemilu Legislatif

Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

184.380.000,00

1.20.23.059.013. 184.670.000,00 - 300.000.000,00 Fasilitasi Pol PP Pengamanan Pemilu Legislatif

Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

115.330.000,00

1.20.23.060. 281.565.000,00 - 650.796.000,00 Gerakan Sadar Hukum 369.231.000,00

1.20.23.060.001. 66.640.000,00 - 175.840.000,00 Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Ketertiban

Umum

109.200.000,00

1.20.23.060.002. 1.650.000,00 - 108.041.000,00 Pengadaan Papan Larangan/Segel 106.391.000,00

1.20.23.060.003. 191.750.000,00 - 296.000.000,00 Penertiban dan Operasi Penegakan Perda

Tentang Ketertiban Umum (Tipiring)

104.250.000,00

1.20.23.060.004. 21.525.000,00 - 70.915.000,00 Pembentukan Mitra Satpol PP 49.390.000,00

1.20.24. 2.454.739.000,00 2.338.575.000,00 8.549.023.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 3.755.709.000,00

1.20.24.001. 163.605.000,00 - 887.520.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 723.915.000,00

1.20.24.001.002. - - 109.263.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

109.263.000,00

1.20.24.001.008. 150.480.000,00 - 175.930.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan

Kantor

25.450.000,00

1.20.24.001.010. 1.750.000,00 - 99.992.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 98.242.000,00

1.20.24.001.011. 1.750.000,00 - 100.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 98.250.000,00

1.20.24.001.012. 1.225.000,00 - 32.445.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

31.220.000,00

1.20.24.001.017. - - 77.880.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 77.880.000,00

1.20.24.001.018. 8.400.000,00 - 268.510.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan

Luar Daerah

260.110.000,00

1.20.24.001.020. - - 23.500.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 23.500.000,00

1.20.24.002. 8.050.000,00 186.950.000,00 805.105.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 610.105.000,00

1.20.24.002.022. 1.750.000,00 - 150.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 148.250.000,00

46

Page 47: PEMERINTAH KOTA DEPOK REKAPITULASI RANCANGAN … · Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jenis Belanja Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.01.117.005.Fasilitasi

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Pegawai Barang dan Jasa

Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.24.002.023. 1.750.000,00 - 175.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 173.250.000,00

1.20.24.002.026. 1.750.000,00 - 95.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

93.250.000,00

1.20.24.002.048. 1.750.000,00 - 197.105.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan

Perlengkapannya

195.355.000,00

1.20.24.002.054. 1.050.000,00 186.950.000,00 188.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -

1.20.24.005. 84.035.000,00 - 345.000.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 260.965.000,00

1.20.24.005.043. 38.525.000,00 - 150.000.000,00 Peningkatan Standar Kualifikasi Bagi Anggota

Pemadam Kebakaran

111.475.000,00

1.20.24.005.044. 13.755.000,00 - 80.000.000,00 Pelatihan Penyelamatan Kebakaran Pada

Bangunan Gedung Tinggi dan Penanggulangan

Bencana Lainnya

66.245.000,00

1.20.24.005.045. 31.755.000,00 - 80.000.000,00 Pelatihan Mentality dan Kesamaptaan Bagi

Anggota Pemadam Kebakaran

48.245.000,00

1.20.24.005.046. - - 35.000.000,00 Asuransi Kecelakaan Kerja Bagi Aparatur

Pemadam Kebakaran

35.000.000,00

1.20.24.006. 33.384.000,00 - 48.500.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

15.116.000,00

1.20.24.006.001. 7.200.000,00 - 18.500.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 11.300.000,00

1.20.24.006.002. 26.184.000,00 - 30.000.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian

Program/Kegiatan

3.816.000,00

1.20.24.041. 8.700.000,00 - 22.624.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 13.924.000,00

1.20.24.041.093. 8.700.000,00 - 22.624.000,00 Penyelenggaraan Forum OPD 13.924.000,00

1.20.24.061. 2.074.625.000,00 1.976.089.000,00 5.648.763.000,00 Peningkatan Pelayanan Pemadam Kebakaran 1.598.049.000,00

1.20.24.061.001. 540.280.000,00 - 594.640.000,00 Fasilitasi Pelayanan Penanggulangan Bencana

Kebakaran dan Bencana Lainnya Pada Dinas

Damkar

54.360.000,00

1.20.24.061.002. 376.400.000,00 - 545.157.000,00 Fasilitasi Pelayanan Penanggulangan Bencana

Kebakaran dan Bencana Lainnya Pada UPT

Damkar Cimanggis

168.757.000,00

1.20.24.061.003. 376.400.000,00 - 545.157.000,00 Fasilitasi Pelayanan Penanggulangan Bencana

Kebakaran dan Bencana Lainnya pada UPT

Damkar Cinere

168.757.000,00

1.20.24.061.004. 378.390.000,00 - 545.157.000,00 Fasilitasi Pelayanan Penanggulangan Bencana

Kebakaran dan Bencana Lainnya Pada UPT

Damkar Bojongsari

166.767.000,00

1.20.24.061.005. 377.690.000,00 - 545.157.000,00 Fasilitasi Pelayanan Penanggulangan Bencana

Kebakaran dan Bencana Lainnya pada UPT

Damkar Cipayung

167.467.000,00

1.20.24.061.007. 3.125.000,00 - 225.701.000,00 Pengadaan Suku Cadang Kendaraan Operasional

Pemadam Kebakaran

222.576.000,00

1.20.24.061.008. 1.415.000,00 187.188.000,00 338.603.000,00 Pengadaan Perlengkapan Mobil Pemadam

Kebakaran

150.000.000,00

1.20.24.061.009. 275.000,00 122.250.000,00 145.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Keselamatan Kerja

Petugas Operasional Pemadam Kebakaran (Fire

Fighter)

22.475.000,00

1.20.24.061.010. 275.000,00 144.725.000,00 145.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Keselamatan Kerja

Petugas Operasional Penyelamat (Fire Rescue)

-

1.20.24.061.011. 275.000,00 57.560.000,00 125.000.000,00 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Komunikasi

(HT, Repeeter dan RIG)

67.165.000,00

1.20.24.061.012. - - 351.900.000,00 Penyediaan Bahan Bakar Minyak/Gas dan

Pelumas

351.900.000,00

1.20.24.061.013. 1.430.000,00 42.781.000,00 49.029.000,00 Pengadaan Peralatan Sistem Proteksi Kebakaran 4.818.000,00

1.20.24.061.014. 2.010.000,00 1.197.990.000,00 1.200.000.000,00 Pengadaan Mobil Pompa Pemadam Kebakaran

Kapasitas 4000 Liter

-

1.20.24.061.015. 1.405.000,00 223.595.000,00 225.000.000,00 Pengadaan Mobil Komando Operasional

Pemadam Kebakaran dan Rescue

-

1.20.24.061.017. 15.255.000,00 - 68.262.000,00 Gladi Operasi Penanggulangan Kebakaran di

Wilayah Perbatasan

53.007.000,00

47

Page 48: PEMERINTAH KOTA DEPOK REKAPITULASI RANCANGAN … · Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jenis Belanja Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.01.117.005.Fasilitasi

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Pegawai Barang dan Jasa

Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.24.062. 82.340.000,00 175.536.000,00 791.511.000,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam

Penanganan Kebakaran

533.635.000,00

1.20.24.062.001. 75.775.000,00 - 447.660.000,00 Pembentukan, Pembinaan dan Pelatihan Anggota

Satlakar

371.885.000,00

1.20.24.062.002. 2.065.000,00 175.536.000,00 209.623.000,00 Pengadaan Sarana Perlengkapan Satlakar 32.022.000,00

1.20.24.062.003. 4.500.000,00 - 134.228.000,00 Penyuluhan/Mitigasi Bencana Kebakaran dan

Bencana Lainnya

129.728.000,00

1.20.25. 138.855.000,00 406.211.500,00 2.197.259.100,00 BADAN PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

1.652.192.600,00

1.20.25.001. 12.405.000,00 4.014.000,00 1.070.293.600,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.053.874.600,00

1.20.25.001.010. 1.750.000,00 - 182.054.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 180.304.000,00

1.20.25.001.011. 2.255.000,00 - 298.767.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 296.512.000,00

1.20.25.001.012. - - 18.483.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

18.483.000,00

1.20.25.001.014. - 4.014.000,00 18.191.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 14.177.000,00

1.20.25.001.017. - - 194.216.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 194.216.000,00

1.20.25.001.018. 8.400.000,00 - 299.983.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan

Luar Daerah

291.583.000,00

1.20.25.001.020. - - 58.599.600,00 Penyediaan Sarana Informasi 58.599.600,00

1.20.25.002. 1.130.000,00 401.565.500,00 523.590.500,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 120.895.000,00

1.20.25.002.023. - - 90.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 90.000.000,00

1.20.25.002.026. - - 30.895.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

30.895.000,00

1.20.25.002.054. 1.130.000,00 401.565.500,00 402.695.500,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -

1.20.25.005. 15.155.000,00 - 105.285.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 90.130.000,00

1.20.25.005.047. 1.690.000,00 - 60.000.000,00 Pelaksanaan Bimtek Aparatur Bagi Tim Teknis 58.310.000,00

1.20.25.005.049. 13.465.000,00 - 45.285.000,00 Diseminasi Pelayanan Perizinan Bagi Aparatur

Kecamatan dan Kelurahan

31.820.000,00

1.20.25.006. 78.275.000,00 - 98.090.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

19.815.000,00

1.20.25.006.001. 73.090.000,00 - 73.090.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran -

1.20.25.006.002. 5.185.000,00 - 25.000.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian

Program/Kegiatan

19.815.000,00

1.20.25.035. 6.600.000,00 - 50.000.000,00 Pengembangan Sistem Pelayanan dan

Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi

43.400.000,00

1.20.25.035.021. 6.600.000,00 - 50.000.000,00 Pemeliharaan Sistem Pelayanan Perizinan dan

Pengaduan Berbasis TI

43.400.000,00

1.20.25.036. 600.000,00 - 50.000.000,00 Standarisasi Pelayanan Publik 49.400.000,00

1.20.25.036.014. 600.000,00 - 50.000.000,00 Survelance ISO 49.400.000,00

1.20.25.041. 13.325.000,00 - 50.000.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 36.675.000,00

1.20.25.041.094. 13.325.000,00 - 50.000.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 36.675.000,00

1.20.25.046. 11.365.000,00 632.000,00 250.000.000,00 Penataan dan Peningkatan Produk Hukum 238.003.000,00

1.20.25.046.019. 11.365.000,00 632.000,00 250.000.000,00 Penyusunan Naskah Akademis Perda

Penanaman Modal Kota Depok

238.003.000,00

1.20.27. 1.980.307.000,00 367.374.000,00 14.382.537.400,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 12.034.856.400,00

1.20.27.001. 713.030.000,00 3.167.000,00 2.303.619.400,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.587.422.400,00

1.20.27.001.010. 2.055.000,00 - 197.589.600,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 195.534.600,00

1.20.27.001.011. 1.750.000,00 - 137.800.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 136.050.000,00

1.20.27.001.014. 1.750.000,00 1.667.000,00 22.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 18.583.000,00

1.20.27.001.017. - - 188.572.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 188.572.000,00

1.20.27.001.018. 6.000.000,00 - 999.970.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan

Luar Daerah

993.970.000,00

1.20.27.001.019. 694.200.000,00 - 695.350.000,00 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi

Perkantoran

1.150.000,00

1.20.27.001.020. 7.275.000,00 1.500.000,00 62.337.800,00 Penyediaan Sarana Informasi 53.562.800,00

1.20.27.002. - 284.207.000,00 406.187.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 121.980.000,00

1.20.27.002.023. - - 72.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 72.000.000,00

48

Page 49: PEMERINTAH KOTA DEPOK REKAPITULASI RANCANGAN … · Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jenis Belanja Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.01.117.005.Fasilitasi

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Pegawai Barang dan Jasa

Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.27.002.026. - - 49.980.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

49.980.000,00

1.20.27.002.085. - 284.207.000,00 284.207.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor -

1.20.27.005. 569.850.000,00 - 8.435.441.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 7.865.591.000,00

1.20.27.005.050. 885.000,00 - 322.594.000,00 Diklat Prajabatan 321.709.000,00

1.20.27.005.051. 24.885.000,00 - 567.613.000,00 Diklat PIM Tk. II dan III 542.728.000,00

1.20.27.005.052. 121.495.000,00 - 1.293.166.000,00 Diklat PIM IV 1.171.671.000,00

1.20.27.005.053. 2.950.000,00 - 489.250.000,00 Diklat Fungsional Aparatur Daerah 486.300.000,00

1.20.27.005.054. 6.215.000,00 - 690.135.000,00 Diklat Fungsional Pengelola Barang 683.920.000,00

1.20.27.005.055. 18.020.000,00 - 733.398.000,00 Diklat Fungsional Pranata Komputer 715.378.000,00

1.20.27.005.056. 3.350.000,00 - 1.087.538.000,00 Diklat Teknis/Bimbingan

Teknis/Workshop/Seminar/Lokakarya/Semiloka

1.084.188.000,00

1.20.27.005.057. - - 380.036.000,00 Pengelolaan Tugas Belajar dan Seleksi Calon

Praja IPDN

380.036.000,00

1.20.27.005.058. 69.500.000,00 - 366.618.000,00 Pembangunan Karakter Building 297.118.000,00

1.20.27.005.059. 81.950.000,00 - 157.000.000,00 Penegakan Disiplin PNS 75.050.000,00

1.20.27.005.060. 50.895.000,00 - 52.795.000,00 Seleksi Pemberian Tanda Jasa/Penghargaan 1.900.000,00

1.20.27.005.061. 2.890.000,00 - 82.330.000,00 Monitoring dan Evaluasi Kediklatan 79.440.000,00

1.20.27.005.062. 15.845.000,00 - 92.504.000,00 Analisis Kebutuhan Diklat 76.659.000,00

1.20.27.005.063. 9.450.000,00 - 207.070.000,00 Bimtek Manajemen Kegiatan Pembangunan

Berbasis Kinerja

197.620.000,00

1.20.27.005.064. 55.425.000,00 - 385.966.000,00 Pelatihan Public Speaking dan Penilaian

Kemampuan Orasi Pejabat Struktural

330.541.000,00

1.20.27.005.065. 2.950.000,00 - 499.420.000,00 Diklat Dasar Satuan Polisi Pamong Praja 496.470.000,00

1.20.27.005.066. 80.500.000,00 - 252.377.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Kepegawaian

171.877.000,00

1.20.27.005.067. 11.890.000,00 - 194.444.000,00 Diklat Teknis Pelayanan Prima 182.554.000,00

1.20.27.005.068. 10.755.000,00 - 581.187.000,00 Diklat Calon Kepala Sekolah 570.432.000,00

1.20.27.006. 86.886.000,00 - 96.252.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

9.366.000,00

1.20.27.006.001. 41.280.000,00 - 42.624.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1.344.000,00

1.20.27.006.002. 24.996.000,00 - 24.996.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian

Program/Kegiatan

-

1.20.27.006.008. 20.610.000,00 - 28.632.000,00 Evaluasi dan Pelaporan LP2P (Laporan

Pajak-pajak Pribadi)

8.022.000,00

1.20.27.035. 38.970.000,00 80.000.000,00 321.528.000,00 Pengembangan Sistem Pelayanan dan

Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi

202.558.000,00

1.20.27.035.022. 20.820.000,00 - 171.904.000,00 Pengelolaan Data Kepegawaian 151.084.000,00

1.20.27.035.023. 18.150.000,00 80.000.000,00 149.624.000,00 Pengembangan Kartu Pegawai Negeri Sipil

Elektronik (KPE) Nasional

51.474.000,00

1.20.27.039. 553.210.000,00 - 2.744.909.000,00 Peningkatan Pengelolaan Kepegawaian

Daerah

2.191.699.000,00

1.20.27.039.001. 23.760.000,00 - 582.265.000,00 Uji Kompetensi Pegawai 558.505.000,00

1.20.27.039.002. 14.210.000,00 - 173.826.000,00 Seleksi PNS Perpindahan Wilayah Kerja 159.616.000,00

1.20.27.039.003. 69.780.000,00 - 306.848.000,00 Penataan PNS dalam Jabatan Struktural 237.068.000,00

1.20.27.039.004. 11.265.000,00 - 36.427.000,00 Pendalaman Materi PNS dalam Jabatan

Fungsional

25.162.000,00

1.20.27.039.005. 6.180.000,00 - 71.797.000,00 Peningkatan Status Kepegawaian 65.617.000,00

1.20.27.039.006. 46.900.000,00 - 232.139.000,00 Mutasi Kepangkatan dan Pensiun 185.239.000,00

1.20.27.039.007. 1.650.000,00 - 69.783.000,00 Ujian Kenaikan Pangkat Pegawai 68.133.000,00

1.20.27.039.008. 17.425.000,00 - 97.284.000,00 Pengelolaan Kelengkapan Administrasi Pegawai 79.859.000,00

1.20.27.039.009. 7.440.000,00 - 49.830.000,00 Penyusunan Formasi CPNS Kota Depok 42.390.000,00

1.20.27.039.010. 354.600.000,00 - 1.124.710.000,00 Seleksi Pengadaan CPNS 770.110.000,00

1.20.27.041. 18.361.000,00 - 74.601.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 56.240.000,00

1.20.27.041.095. 16.671.000,00 - 24.601.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 7.930.000,00

1.20.27.041.096. 1.690.000,00 - 50.000.000,00 Penyusunan Profil Kepegawaian 48.310.000,00

49

Page 50: PEMERINTAH KOTA DEPOK REKAPITULASI RANCANGAN … · Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jenis Belanja Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.01.117.005.Fasilitasi

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Pegawai Barang dan Jasa

Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.28. 533.298.000,00 74.650.000,00 2.341.788.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI 1.733.840.000,00

1.20.28.001. 51.288.000,00 - 480.203.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 428.915.000,00

1.20.28.001.002. - - 36.240.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

36.240.000,00

1.20.28.001.008. 51.288.000,00 - 51.288.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan

Kantor

-

1.20.28.001.010. - - 28.500.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 28.500.000,00

1.20.28.001.011. - - 26.600.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 26.600.000,00

1.20.28.001.012. - - 5.700.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

5.700.000,00

1.20.28.001.014. - - 5.700.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.700.000,00

1.20.28.001.017. - - 50.825.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 50.825.000,00

1.20.28.001.018. - - 272.500.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan

Luar Daerah

272.500.000,00

1.20.28.001.020. - - 2.850.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 2.850.000,00

1.20.28.002. 4.900.000,00 74.650.000,00 202.891.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 123.341.000,00

1.20.28.002.022. - - 4.750.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 4.750.000,00

1.20.28.002.023. - - 9.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 9.500.000,00

1.20.28.002.026. - - 4.750.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

4.750.000,00

1.20.28.002.045. 1.450.000,00 - 95.000.000,00 Penyediaan Gedung Kantor 93.550.000,00

1.20.28.002.052. 600.000,00 - 11.391.000,00 Pengadaan Pakaian Olahraga 10.791.000,00

1.20.28.002.054. 1.400.000,00 46.100.000,00 47.500.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -

1.20.28.002.096. 1.450.000,00 28.550.000,00 30.000.000,00 Pengadaan Alat Musik Korps Musik -

1.20.28.005. 240.830.000,00 - 776.350.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 535.520.000,00

1.20.28.005.069. 10.850.000,00 - 47.500.000,00 Sosialisasi Kode Etik KORPRI 36.650.000,00

1.20.28.005.070. 27.200.000,00 - 297.500.000,00 Pembekalan Bagi Calon Purnabhakti 270.300.000,00

1.20.28.005.071. 900.000,00 - 47.500.000,00 Pembangunan Karakter dan Rohani Bagi Anggota

KORPRI Melalui Outbond

46.600.000,00

1.20.28.005.072. 68.330.000,00 - 94.350.000,00 Peningkatan Pembinaan Korps Musik KORPRI 26.020.000,00

1.20.28.005.073. 133.550.000,00 - 269.500.000,00 Penyelenggaraan Pekan Seni, Budaya dan Jiwa

Korsa Tingkat Kota dan Tingkat Provinsi

135.950.000,00

1.20.28.005.074. - - 20.000.000,00 Fasilitasi Kelembagaan KORPRI 20.000.000,00

1.20.28.006. 29.220.000,00 - 45.000.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

15.780.000,00

1.20.28.006.001. 12.360.000,00 - 25.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 12.640.000,00

1.20.28.006.002. 16.860.000,00 - 20.000.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian

Program/Kegiatan

3.140.000,00

1.20.28.041. 27.275.000,00 - 77.500.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 50.225.000,00

1.20.28.041.097. 17.500.000,00 - 30.000.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 12.500.000,00

1.20.28.041.098. 9.775.000,00 - 47.500.000,00 Penyusunan Profil KORPRI 37.725.000,00

1.20.28.047. 19.280.000,00 - 30.000.000,00 Penanganan Permasalahan Hukum 10.720.000,00

1.20.28.047.004. 19.280.000,00 - 30.000.000,00 Fasilitasi LKBH KORPRI 10.720.000,00

1.20.28.125. 160.505.000,00 - 684.844.000,00 Peningkatan Pembinaan Olahraga 524.339.000,00

1.20.28.125.012. 92.350.000,00 - 451.980.000,00 Penyelenggaraan POR Pemda Provinsi Jawa

Barat

359.630.000,00

1.20.28.125.013. 68.155.000,00 - 232.864.000,00 Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pemerintah

Kota (PORPEMKOT) Depok

164.709.000,00

1.20.28.134. - - 45.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 45.000.000,00

1.20.28.134.052. - - 45.000.000,00 Sosialisasi dan Fasilitasi Perumahan Sehat bagi

Anggota KORPRI

45.000.000,00

1.20.30. 62.365.000,00 - 255.399.800,00 KELURAHAN KUKUSAN 193.034.800,00

1.20.30.001. 29.820.000,00 - 174.577.500,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 144.757.500,00

1.20.30.001.002. - - 51.186.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

51.186.000,00

1.20.30.001.008. 29.820.000,00 - 29.820.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan

Kantor

-

50

Page 51: PEMERINTAH KOTA DEPOK REKAPITULASI RANCANGAN … · Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jenis Belanja Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.01.117.005.Fasilitasi

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Pegawai Barang dan Jasa

Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.30.001.010. - - 17.046.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 17.046.000,00

1.20.30.001.011. - - 9.134.500,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.134.500,00

1.20.30.001.012. - - 1.450.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.450.000,00

1.20.30.001.014. - - 3.522.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.522.000,00

1.20.30.001.017. - - 42.319.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 42.319.000,00

1.20.30.001.018. - - 16.380.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan

Luar Daerah

16.380.000,00

1.20.30.001.020. - - 3.720.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 3.720.000,00

1.20.30.002. 3.250.000,00 - 23.874.300,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20.624.300,00

1.20.30.002.022. 3.250.000,00 - 18.624.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 15.374.000,00

1.20.30.002.023. - - 3.949.300,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 3.949.300,00

1.20.30.002.026. - - 1.301.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

1.301.000,00

1.20.30.006. 12.000.000,00 - 20.000.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

8.000.000,00

1.20.30.006.001. 6.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 4.000.000,00

1.20.30.006.002. 6.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian

Program/Kegiatan

4.000.000,00

1.20.30.041. 8.055.000,00 - 23.000.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 14.945.000,00

1.20.30.041.099. 4.905.000,00 - 8.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan 3.095.000,00

1.20.30.041.100. 750.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan Renstra Kelurahan 9.250.000,00

1.20.30.041.101. 2.400.000,00 - 5.000.000,00 Penyelenggaraan Forum OPD 2.600.000,00

1.20.30.114. 9.240.000,00 - 13.948.000,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas

Lingkungan Hidup

4.708.000,00

1.20.30.114.052. 9.240.000,00 - 13.948.000,00 Pelaksanaan Program K3 4.708.000,00

1.20.31. 58.728.000,00 15.075.000,00 296.232.000,00 KELURAHAN MEKARSARI 222.429.000,00

1.20.31.001. 18.000.000,00 1.160.000,00 159.959.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 140.799.000,00

1.20.31.001.002. - - 43.638.600,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

43.638.600,00

1.20.31.001.008. 18.000.000,00 - 18.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan

Kantor

-

1.20.31.001.010. - - 25.156.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 25.156.000,00

1.20.31.001.011. - - 12.543.400,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.543.400,00

1.20.31.001.012. - - 1.506.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.506.000,00

1.20.31.001.014. - 1.160.000,00 2.545.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.385.000,00

1.20.31.001.017. - - 38.625.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 38.625.000,00

1.20.31.001.018. - - 16.145.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan

Luar Daerah

16.145.000,00

1.20.31.001.020. - - 1.800.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 1.800.000,00

1.20.31.002. 4.300.000,00 13.915.000,00 38.442.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20.227.000,00

1.20.31.002.022. 4.300.000,00 - 18.772.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 14.472.000,00

1.20.31.002.023. - - 2.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 2.100.000,00

1.20.31.002.026. - - 2.320.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

2.320.000,00

1.20.31.002.054. - 12.750.000,00 12.750.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -

1.20.31.002.084. - 1.165.000,00 2.500.000,00 Penyediaan Prasarana dan Sarana Kearsipan 1.335.000,00

1.20.31.006. 12.600.000,00 - 20.000.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

7.400.000,00

1.20.31.006.001. 6.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 4.000.000,00

1.20.31.006.002. 6.600.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian

Program/Kegiatan

3.400.000,00

1.20.31.041. 4.298.000,00 - 23.000.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 18.702.000,00

1.20.31.041.102. 1.200.000,00 - 8.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan 6.800.000,00

1.20.31.041.103. 1.098.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan Renstra Kelurahan 8.902.000,00

51

Page 52: PEMERINTAH KOTA DEPOK REKAPITULASI RANCANGAN … · Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jenis Belanja Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.01.117.005.Fasilitasi

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Pegawai Barang dan Jasa

Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.31.041.104. 2.000.000,00 - 5.000.000,00 Penyelenggaraan Forum OPD 3.000.000,00

1.20.31.114. 19.530.000,00 - 54.831.000,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas

Lingkungan Hidup

35.301.000,00

1.20.31.114.053. 18.480.000,00 - 33.581.000,00 Pelaksanaan Program K3 15.101.000,00

1.20.31.114.054. 600.000,00 - 1.250.000,00 Pelaksanaan Lomba K3 650.000,00

1.20.31.114.055. 450.000,00 - 20.000.000,00 Pengadaan Sarana Prasarana Kebersihan di

Wilayah Kecamatan Cimanggis

19.550.000,00

1.20.32. 61.279.000,00 - 212.485.550,00 KELURAHAN LIMO 151.206.550,00

1.20.32.001. 25.550.000,00 - 130.567.550,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 105.017.550,00

1.20.32.001.002. - - 55.865.550,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

55.865.550,00

1.20.32.001.008. 25.550.000,00 - 25.550.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan

Kantor

-

1.20.32.001.010. - - 13.416.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 13.416.000,00

1.20.32.001.011. - - 10.740.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.740.000,00

1.20.32.001.012. - - 720.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

720.000,00

1.20.32.001.014. - - 5.088.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.088.000,00

1.20.32.001.017. - - 13.812.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 13.812.000,00

1.20.32.001.018. - - 3.840.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan

Luar Daerah

3.840.000,00

1.20.32.001.020. - - 1.536.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 1.536.000,00

1.20.32.002. 5.400.000,00 - 32.117.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 26.717.000,00

1.20.32.002.022. 5.400.000,00 - 25.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 19.600.000,00

1.20.32.002.023. - - 3.128.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 3.128.000,00

1.20.32.002.026. - - 3.989.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

3.989.000,00

1.20.32.006. 8.675.000,00 - 13.911.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

5.236.000,00

1.20.32.006.001. 3.600.000,00 - 6.172.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 2.572.000,00

1.20.32.006.002. 5.075.000,00 - 7.739.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian

Program/Kegiatan

2.664.000,00

1.20.32.041. 9.614.000,00 - 21.650.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 12.036.000,00

1.20.32.041.105. 2.250.000,00 - 7.975.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan 5.725.000,00

1.20.32.041.106. 5.764.000,00 - 9.395.000,00 Penyusunan Renstra Kelurahan 3.631.000,00

1.20.32.041.107. 1.600.000,00 - 4.280.000,00 Penyelenggaraan Forum OPD 2.680.000,00

1.20.32.114. 12.040.000,00 - 14.240.000,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas

Lingkungan Hidup

2.200.000,00

1.20.32.114.056. 12.040.000,00 - 14.240.000,00 Pelaksanaan Program K3 2.200.000,00

1.20.33. 52.401.000,00 - 245.539.000,00 KELURAHAN RANGKAPAN JAYA BARU 193.138.000,00

1.20.33.001. 25.500.000,00 - 169.765.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 144.265.000,00

1.20.33.001.002. - - 48.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

48.000.000,00

1.20.33.001.008. 25.500.000,00 - 25.500.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan

Kantor

-

1.20.33.001.010. - - 22.390.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 22.390.000,00

1.20.33.001.011. - - 6.330.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.330.000,00

1.20.33.001.012. - - 3.410.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

3.410.000,00

1.20.33.001.014. - - 3.140.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.140.000,00

1.20.33.001.017. - - 40.955.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 40.955.000,00

1.20.33.001.018. - - 18.840.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan

Luar Daerah

18.840.000,00

1.20.33.001.020. - - 1.200.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 1.200.000,00

1.20.33.002. 4.080.000,00 - 23.660.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 19.580.000,00

1.20.33.002.022. 4.080.000,00 - 18.810.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 14.730.000,00

1.20.33.002.023. - - 2.850.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 2.850.000,00

52

Page 53: PEMERINTAH KOTA DEPOK REKAPITULASI RANCANGAN … · Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jenis Belanja Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.01.117.005.Fasilitasi

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Pegawai Barang dan Jasa

Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.33.002.026. - - 2.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

2.000.000,00

1.20.33.006. 11.388.000,00 - 20.000.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

8.612.000,00

1.20.33.006.001. 8.472.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1.528.000,00

1.20.33.006.002. 2.916.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian

Program/Kegiatan

7.084.000,00

1.20.33.041. 8.733.000,00 - 23.000.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 14.267.000,00

1.20.33.041.108. 3.834.000,00 - 8.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan 4.166.000,00

1.20.33.041.109. 3.132.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan Renstra Kelurahan 6.868.000,00

1.20.33.041.110. 1.767.000,00 - 5.000.000,00 Penyelenggaraan Forum OPD 3.233.000,00

1.20.33.114. 2.700.000,00 - 9.114.000,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas

Lingkungan Hidup

6.414.000,00

1.20.33.114.057. 2.700.000,00 - 9.114.000,00 Pelaksanaan Program K3 6.414.000,00

1.20.34. 59.240.000,00 - 249.360.400,00 KELURAHAN PENGASINAN 190.120.400,00

1.20.34.001. 18.720.000,00 - 148.468.400,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 129.748.400,00

1.20.34.001.002. - - 47.585.400,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

47.585.400,00

1.20.34.001.008. 18.720.000,00 - 18.720.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan

Kantor

-

1.20.34.001.010. - - 9.648.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 9.648.000,00

1.20.34.001.011. - - 9.610.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.610.000,00

1.20.34.001.012. - - 1.400.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.400.000,00

1.20.34.001.014. - - 3.945.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.945.000,00

1.20.34.001.017. - - 41.040.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 41.040.000,00

1.20.34.001.018. - - 15.080.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan

Luar Daerah

15.080.000,00

1.20.34.001.020. - - 1.440.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 1.440.000,00

1.20.34.002. 5.600.000,00 - 24.892.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 19.292.000,00

1.20.34.002.022. 5.600.000,00 - 20.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 14.400.000,00

1.20.34.002.023. - - 4.042.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 4.042.000,00

1.20.34.002.026. - - 850.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

850.000,00

1.20.34.006. 13.422.000,00 - 20.000.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

6.578.000,00

1.20.34.006.001. 5.430.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 4.570.000,00

1.20.34.006.002. 7.992.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian

Program/Kegiatan

2.008.000,00

1.20.34.041. 2.298.000,00 - 23.000.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 20.702.000,00

1.20.34.041.111. 1.200.000,00 - 8.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan 6.800.000,00

1.20.34.041.112. 1.098.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan Renstra Kelurahan 8.902.000,00

1.20.34.041.113. - - 5.000.000,00 Penyelenggaraan Forum OPD 5.000.000,00

1.20.34.114. 19.200.000,00 - 33.000.000,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas

Lingkungan Hidup

13.800.000,00

1.20.34.114.058. 19.200.000,00 - 33.000.000,00 Pelaksanaan Program K3 13.800.000,00

1.20.35. 48.760.000,00 - 195.910.750,00 KELURAHAN MEKARJAYA 147.150.750,00

1.20.35.001. 30.840.000,00 - 142.162.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 111.322.000,00

1.20.35.001.002. - - 31.200.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

31.200.000,00

1.20.35.001.008. 30.840.000,00 - 30.840.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan

Kantor

-

1.20.35.001.010. - - 17.987.100,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 17.987.100,00

1.20.35.001.011. - - 7.872.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.872.000,00

1.20.35.001.012. - - 3.167.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

3.167.000,00

1.20.35.001.014. - - 5.858.900,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.858.900,00

53

Page 54: PEMERINTAH KOTA DEPOK REKAPITULASI RANCANGAN … · Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jenis Belanja Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.01.117.005.Fasilitasi

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Pegawai Barang dan Jasa

Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.35.001.017. - - 32.637.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 32.637.000,00

1.20.35.001.018. - - 9.780.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan

Luar Daerah

9.780.000,00

1.20.35.001.020. - - 2.820.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 2.820.000,00

1.20.35.002. 10.170.000,00 - 27.961.500,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 17.791.500,00

1.20.35.002.022. 10.170.000,00 - 21.147.500,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 10.977.500,00

1.20.35.002.023. - - 5.184.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 5.184.000,00

1.20.35.002.026. - - 1.630.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

1.630.000,00

1.20.35.006. 3.600.000,00 - 6.790.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

3.190.000,00

1.20.35.006.001. 1.800.000,00 - 3.395.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1.595.000,00

1.20.35.006.002. 1.800.000,00 - 3.395.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian

Program/Kegiatan

1.595.000,00

1.20.35.041. 2.950.000,00 - 13.411.500,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 10.461.500,00

1.20.35.041.114. 300.000,00 - 6.681.500,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan 6.381.500,00

1.20.35.041.115. 2.500.000,00 - 4.730.000,00 Penyusunan Renstra Kelurahan 2.230.000,00

1.20.35.041.116. 150.000,00 - 2.000.000,00 Penyelenggaraan Forum OPD 1.850.000,00

1.20.35.114. 1.200.000,00 - 5.585.750,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas

Lingkungan Hidup

4.385.750,00

1.20.35.114.059. - - 3.647.000,00 Pelaksanaan Program K3 3.647.000,00

1.20.35.114.060. 1.200.000,00 - 1.938.750,00 Pengawasan dan Penertiban Reklame serta

Spanduk

738.750,00

1.20.36. 78.263.000,00 - 247.474.848,00 KELURAHAN CILANGKAP 169.211.848,00

1.20.36.001. 40.986.000,00 - 169.247.848,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 128.261.848,00

1.20.36.001.002. - - 52.167.348,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

52.167.348,00

1.20.36.001.008. 40.986.000,00 - 40.986.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan

Kantor

-

1.20.36.001.010. - - 17.214.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 17.214.000,00

1.20.36.001.011. - - 5.996.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.996.000,00

1.20.36.001.012. - - 1.316.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.316.000,00

1.20.36.001.014. - - 3.749.500,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.749.500,00

1.20.36.001.017. - - 35.233.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 35.233.000,00

1.20.36.001.018. - - 9.946.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan

Luar Daerah

9.946.000,00

1.20.36.001.020. - - 2.640.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 2.640.000,00

1.20.36.002. 2.240.000,00 - 20.377.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 18.137.000,00

1.20.36.002.022. 2.240.000,00 - 18.181.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 15.941.000,00

1.20.36.002.023. - - 1.200.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 1.200.000,00

1.20.36.002.026. - - 996.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

996.000,00

1.20.36.006. 18.412.000,00 - 20.000.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

1.588.000,00

1.20.36.006.001. 9.060.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 940.000,00

1.20.36.006.002. 9.352.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian

Program/Kegiatan

648.000,00

1.20.36.041. 3.425.000,00 - 23.000.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 19.575.000,00

1.20.36.041.117. 800.000,00 - 8.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan 7.200.000,00

1.20.36.041.118. 1.500.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan Renstra Kelurahan 8.500.000,00

1.20.36.041.119. 1.125.000,00 - 5.000.000,00 Penyelenggaraan Forum OPD 3.875.000,00

1.20.36.114. 13.200.000,00 - 14.850.000,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas

Lingkungan Hidup

1.650.000,00

1.20.36.114.061. 13.200.000,00 - 14.850.000,00 Pelaksanaan Program K3 1.650.000,00

1.20.37. 92.340.000,00 - 300.076.568,00 KELURAHAN GANDUL 207.736.568,00

1.20.37.001. 44.400.000,00 - 169.758.568,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 125.358.568,00

54

Page 55: PEMERINTAH KOTA DEPOK REKAPITULASI RANCANGAN … · Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jenis Belanja Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.01.117.005.Fasilitasi

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Pegawai Barang dan Jasa

Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.37.001.002. - - 62.585.568,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

62.585.568,00

1.20.37.001.008. 44.400.000,00 - 44.400.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan

Kantor

-

1.20.37.001.010. - - 4.023.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 4.023.000,00

1.20.37.001.011. - - 3.660.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.660.000,00

1.20.37.001.012. - - 1.494.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.494.000,00

1.20.37.001.014. - - 6.540.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.540.000,00

1.20.37.001.017. - - 29.900.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 29.900.000,00

1.20.37.001.018. - - 15.112.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan

Luar Daerah

15.112.000,00

1.20.37.001.020. - - 2.044.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 2.044.000,00

1.20.37.002. 9.000.000,00 - 67.270.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 58.270.000,00

1.20.37.002.022. 9.000.000,00 - 60.400.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 51.400.000,00

1.20.37.002.023. - - 4.800.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 4.800.000,00

1.20.37.002.026. - - 2.070.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

2.070.000,00

1.20.37.006. 10.800.000,00 - 20.000.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

9.200.000,00

1.20.37.006.001. 5.400.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 4.600.000,00

1.20.37.006.002. 5.400.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian

Program/Kegiatan

4.600.000,00

1.20.37.041. 13.900.000,00 - 22.858.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 8.958.000,00

1.20.37.041.120. 2.500.000,00 - 7.858.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan 5.358.000,00

1.20.37.041.121. 8.750.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan Renstra Kelurahan 1.250.000,00

1.20.37.041.122. 2.650.000,00 - 5.000.000,00 Penyelenggaraan Forum OPD 2.350.000,00

1.20.37.114. 14.240.000,00 - 20.190.000,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas

Lingkungan Hidup

5.950.000,00

1.20.37.114.062. 14.240.000,00 - 20.190.000,00 Pelaksanaan dan Sosialisasi Program K3 5.950.000,00

1.20.38. 58.908.000,00 - 243.348.000,00 KELURAHAN BOJONG PONDOK TERONG 184.440.000,00

1.20.38.001. 18.762.000,00 - 163.840.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 145.078.000,00

1.20.38.001.002. - - 47.400.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

47.400.000,00

1.20.38.001.008. 18.762.000,00 - 18.762.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan

Kantor

-

1.20.38.001.010. - - 17.350.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 17.350.000,00

1.20.38.001.011. - - 9.612.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.612.000,00

1.20.38.001.012. - - 2.020.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

2.020.000,00

1.20.38.001.014. - - 4.706.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.706.000,00

1.20.38.001.017. - - 44.460.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 44.460.000,00

1.20.38.001.018. - - 17.280.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan

Luar Daerah

17.280.000,00

1.20.38.001.020. - - 2.250.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 2.250.000,00

1.20.38.002. 10.200.000,00 - 30.861.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20.661.000,00

1.20.38.002.022. 10.200.000,00 - 18.413.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 8.213.000,00

1.20.38.002.023. - - 4.498.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 4.498.000,00

1.20.38.002.026. - - 2.950.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

2.950.000,00

1.20.38.002.052. - - 5.000.000,00 Pengadaan Pakaian Olahraga 5.000.000,00

1.20.38.006. 18.000.000,00 - 20.000.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

2.000.000,00

1.20.38.006.001. 9.600.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 400.000,00

1.20.38.006.002. 8.400.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian

Program/Kegiatan

1.600.000,00

1.20.38.041. 9.546.000,00 - 22.698.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 13.152.000,00

55

Page 56: PEMERINTAH KOTA DEPOK REKAPITULASI RANCANGAN … · Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jenis Belanja Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.01.117.005.Fasilitasi

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Pegawai Barang dan Jasa

Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.38.041.123. 920.000,00 - 8.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan 7.080.000,00

1.20.38.041.124. 6.076.000,00 - 9.717.000,00 Penyusunan Renstra Kelurahan 3.641.000,00

1.20.38.041.125. 2.550.000,00 - 4.981.000,00 Penyelenggaraan Forum OPD 2.431.000,00

1.20.38.114. 2.400.000,00 - 5.949.000,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas

Lingkungan Hidup

3.549.000,00

1.20.38.114.063. 2.400.000,00 - 5.949.000,00 Pelaksanaan dan Sosialisasi Program K3 3.549.000,00

1.20.39. 38.814.680,00 20.000.000,00 256.644.680,00 KELURAHAN PONDOK PETIR 197.830.000,00

1.20.39.001. 14.999.680,00 - 161.306.680,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 146.307.000,00

1.20.39.001.002. - - 45.998.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

45.998.000,00

1.20.39.001.008. 14.999.680,00 - 14.999.680,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan

Kantor

-

1.20.39.001.010. - - 26.973.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 26.973.000,00

1.20.39.001.011. - - 17.487.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 17.487.000,00

1.20.39.001.012. - - 1.993.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.993.000,00

1.20.39.001.014. - - 2.298.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.298.000,00

1.20.39.001.017. - - 38.988.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 38.988.000,00

1.20.39.001.018. - - 9.930.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan

Luar Daerah

9.930.000,00

1.20.39.001.020. - - 2.640.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 2.640.000,00

1.20.39.002. 2.160.000,00 20.000.000,00 42.374.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20.214.000,00

1.20.39.002.022. 2.160.000,00 - 15.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 12.840.000,00

1.20.39.002.023. - - 1.999.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 1.999.000,00

1.20.39.002.026. - - 2.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

2.000.000,00

1.20.39.002.052. - - 3.375.000,00 Pengadaan Pakaian Olahraga 3.375.000,00

1.20.39.002.054. - 20.000.000,00 20.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -

1.20.39.006. 11.100.000,00 - 19.969.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

8.869.000,00

1.20.39.006.001. 6.000.000,00 - 9.975.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 3.975.000,00

1.20.39.006.002. 5.100.000,00 - 9.994.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian

Program/Kegiatan

4.894.000,00

1.20.39.041. 4.075.000,00 - 22.995.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 18.920.000,00

1.20.39.041.126. 2.050.000,00 - 7.995.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan 5.945.000,00

1.20.39.041.127. 1.725.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan Renstra Kelurahan 8.275.000,00

1.20.39.041.128. 300.000,00 - 5.000.000,00 Penyelenggaraan Forum OPD 4.700.000,00

1.20.39.114. 6.480.000,00 - 10.000.000,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas

Lingkungan Hidup

3.520.000,00

1.20.39.114.064. 6.480.000,00 - 10.000.000,00 Pelaksanaan Program K3 3.520.000,00

1.20.40. 64.469.000,00 30.000.000,00 278.210.720,00 KELURAHAN KALI BARU 183.741.720,00

1.20.40.001. 33.980.000,00 - 176.163.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 142.183.000,00

1.20.40.001.002. - - 59.600.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

59.600.000,00

1.20.40.001.008. 33.980.000,00 - 33.980.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan

Kantor

-

1.20.40.001.010. - - 17.862.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 17.862.000,00

1.20.40.001.011. - - 4.310.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.310.000,00

1.20.40.001.012. - - 695.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

695.000,00

1.20.40.001.014. - - 4.184.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.184.000,00

1.20.40.001.017. - - 41.107.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 41.107.000,00

1.20.40.001.018. - - 12.235.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan

Luar Daerah

12.235.000,00

1.20.40.001.020. - - 2.190.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 2.190.000,00

1.20.40.002. 4.440.000,00 30.000.000,00 52.286.720,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 17.846.720,00

56

Page 57: PEMERINTAH KOTA DEPOK REKAPITULASI RANCANGAN … · Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jenis Belanja Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.01.117.005.Fasilitasi

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Pegawai Barang dan Jasa

Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.40.002.022. 4.440.000,00 - 16.533.120,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 12.093.120,00

1.20.40.002.023. - - 4.827.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 4.827.000,00

1.20.40.002.026. - - 926.600,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

926.600,00

1.20.40.002.054. - 30.000.000,00 30.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -

1.20.40.006. 14.826.000,00 - 20.000.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

5.174.000,00

1.20.40.006.001. 6.648.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 3.352.000,00

1.20.40.006.002. 8.178.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian

Program/Kegiatan

1.822.000,00

1.20.40.041. 10.023.000,00 - 22.961.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 12.938.000,00

1.20.40.041.129. 4.475.000,00 - 8.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan 3.525.000,00

1.20.40.041.130. 1.798.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan Renstra Kelurahan 8.202.000,00

1.20.40.041.131. 3.750.000,00 - 4.961.000,00 Penyelenggaraan Forum OPD 1.211.000,00

1.20.40.114. 1.200.000,00 - 6.800.000,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas

Lingkungan Hidup

5.600.000,00

1.20.40.114.065. 1.200.000,00 - 6.800.000,00 Pelaksanaan Program K3 5.600.000,00

1.21. KETAHANAN PANGAN 1.032.401.000,00 34.750.000,00 5.795.348.850,00 4.728.197.850,00

1.11.01. 743.245.000,00 - 2.842.524.000,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DAN KELUARGA

2.099.279.000,00

1.11.01.146. 743.245.000,00 - 2.842.524.000,00 Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi 2.099.279.000,00

1.11.01.146.004. 10.935.000,00 - 195.000.000,00 Pemberian Makanan Tambahan 184.065.000,00

1.11.01.146.005. 120.840.000,00 - 889.750.000,00 Penganekaragaman Konsumsi Pangan 768.910.000,00

1.11.01.146.006. 448.530.000,00 - 905.526.000,00 Penunjang Pelaksanaan dan Penyaluran Raskin 456.996.000,00

1.11.01.146.007. 162.940.000,00 - 852.248.000,00 Sosialisasi dan Advokasi Penganekaragaman

Bahan Pangan Non Beras

689.308.000,00

2.01.01. 289.156.000,00 34.750.000,00 2.952.824.850,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.628.918.850,00

2.01.01.145. 171.225.000,00 34.750.000,00 2.698.790.850,00 Peningkatan Produksi dan

Penganekaragaman Konsumsi Pangan

2.492.815.850,00

2.01.01.145.001. 12.100.000,00 - 163.705.000,00 Optimalisasi Lahan 151.605.000,00

2.01.01.145.002. 73.905.000,00 - 1.500.000.000,00 Diversifikasi Komoditi Pertanian (KRPL) 1.426.095.000,00

2.01.01.145.003. 20.300.000,00 - 162.180.000,00 Fasilitasi Sarana Produksi Pertanian 141.880.000,00

2.01.01.145.004. 20.750.000,00 20.750.000,00 120.961.000,00 Fasilitasi Peningkatan Produksi Ternak 79.461.000,00

2.01.01.145.005. 3.110.000,00 14.000.000,00 439.999.950,00 Gerakan Konsumsi Makan Ikan 422.889.950,00

2.01.01.145.006. 23.530.000,00 - 182.999.900,00 Pelatihan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil

Tanaman Pangan dan Hortikultura

159.469.900,00

2.01.01.145.007. 7.130.000,00 - 63.075.000,00 Gerakan Konsumsi Makan Telur dan Minum

Susu

55.945.000,00

2.01.01.145.008. 10.400.000,00 - 65.870.000,00 Pelatihan Pengolahan & Peningkatan Mutu Hasil

Perikanan

55.470.000,00

2.01.01.146. 117.931.000,00 - 254.034.000,00 Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi 136.103.000,00

2.01.01.146.008. 117.931.000,00 - 254.034.000,00 Pengamatan, Pencegahan dan Pemberantasan

Penyakit Hewan Menular Strategis dan Fasilitasi

Penerapan Keamanan Produk Asal Hewan

136.103.000,00

1.22. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 6.438.650.000,00 - 6.971.000.000,00 532.350.000,00

1.11.01. 6.438.650.000,00 - 6.971.000.000,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DAN KELUARGA

532.350.000,00

1.11.01.136. 6.382.440.000,00 - 6.671.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Masyarakat

288.560.000,00

1.11.01.136.001. 35.050.000,00 - 135.000.000,00 Lomba Kelurahan 99.950.000,00

1.11.01.136.002. 6.298.820.000,00 - 6.336.000.000,00 Fasilitasi Operasional RT, RW dan LPM 37.180.000,00

1.11.01.136.003. 6.530.000,00 - 100.000.000,00 Fasilitasi TMMD 93.470.000,00

1.11.01.136.004. 42.040.000,00 - 100.000.000,00 Fasilitasi BBGRM 57.960.000,00

1.11.01.137. 56.210.000,00 - 300.000.000,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan

Dunia Usaha Dalam Pembangunan

243.790.000,00

1.11.01.137.010. 29.920.000,00 - 150.000.000,00 Penerapan TTG dalam Menunjang Kegiatan

Usaha Masyarakat

120.080.000,00

57

Page 58: PEMERINTAH KOTA DEPOK REKAPITULASI RANCANGAN … · Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jenis Belanja Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.01.117.005.Fasilitasi

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Pegawai Barang dan Jasa

Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.11.01.137.011. 26.290.000,00 - 150.000.000,00 Gelar Teknologi Tepat Guna 123.710.000,00

1.23. STATISTIK 119.670.000,00 - 773.241.000,00 653.571.000,00

1.06.01. 119.670.000,00 - 773.241.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH

653.571.000,00

1.06.01.041. 119.670.000,00 - 773.241.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 653.571.000,00

1.06.01.041.021. 1.335.000,00 - 24.456.000,00 Penyediaan Buku Depok Dalam Angka dan

Kecamatan Dalam Angka

23.121.000,00

1.06.01.041.022. 19.005.000,00 - 350.000.000,00 Penyusunan Buku Indikator Ekonomi Makro Kota

Depok

330.995.000,00

1.06.01.041.023. 7.255.000,00 - 298.785.000,00 Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat

(Inkesra) Kecamatan Kota Depok

291.530.000,00

1.06.01.041.024. 92.075.000,00 - 100.000.000,00 Fasilitasi Tim Sistem Informasi Pembangunan

Daerah (SIPD)

7.925.000,00

1.24. KEARSIPAN 120.875.000,00 102.870.000,00 964.925.000,00 741.180.000,00

1.24.01. 120.875.000,00 102.870.000,00 964.925.000,00 KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 741.180.000,00

1.24.01.001. 1.600.000,00 2.870.000,00 438.072.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 433.602.000,00

1.24.01.001.002. - - 10.200.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

10.200.000,00

1.24.01.001.010. 800.000,00 - 50.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 49.200.000,00

1.24.01.001.011. 800.000,00 - 50.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 49.200.000,00

1.24.01.001.012. - - 6.710.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

6.710.000,00

1.24.01.001.014. - 2.870.000,00 10.338.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.468.000,00

1.24.01.001.017. - - 50.224.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 50.224.000,00

1.24.01.001.018. - - 230.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan

Luar Daerah

230.000.000,00

1.24.01.001.020. - - 30.600.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 30.600.000,00

1.24.01.002. - 100.000.000,00 195.650.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 95.650.000,00

1.24.01.002.023. - - 74.590.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 74.590.000,00

1.24.01.002.026. - - 15.335.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

15.335.000,00

1.24.01.002.052. - - 5.725.000,00 Pengadaan Pakaian Olahraga 5.725.000,00

1.24.01.002.054. - 100.000.000,00 100.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -

1.24.01.005. 14.450.000,00 - 71.777.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 57.327.000,00

1.24.01.005.075. 14.450.000,00 - 71.777.000,00 Bimbingan Teknis Kearsipan 57.327.000,00

1.24.01.006. 21.575.000,00 - 45.000.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

23.425.000,00

1.24.01.006.001. 17.975.000,00 - 20.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 2.025.000,00

1.24.01.006.002. 3.600.000,00 - 25.000.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian

Program/Kegiatan

21.400.000,00

1.24.01.041. 10.100.000,00 - 60.000.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 49.900.000,00

1.24.01.041.001. - - 20.000.000,00 Perubahan Renstra OPD 20.000.000,00

1.24.01.041.002. 10.100.000,00 - 40.000.000,00 Penyelenggaraan Forum OPD 29.900.000,00

1.24.01.042. 73.150.000,00 - 154.426.000,00 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan 81.276.000,00

1.24.01.042.001. 48.400.000,00 - 56.400.000,00 Penerapan Pengelolaan Arsip Secara Baku 8.000.000,00

1.24.01.042.002. 6.650.000,00 - 16.256.000,00 Sosialisasi Jadwal Retensi Arsip 9.606.000,00

1.24.01.042.003. 18.100.000,00 - 81.770.000,00 Penelusuran Sejarah Berbasis Waktu 63.670.000,00

1.25. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.760.232.000,00 2.177.643.000,00 12.681.239.060,00 8.743.364.060,00

1.25.01. 1.760.232.000,00 2.177.643.000,00 12.681.239.060,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 8.743.364.060,00

1.25.01.001. 25.900.000,00 - 889.088.060,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 863.188.060,00

1.25.01.001.010. 1.575.000,00 - 88.688.060,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 87.113.060,00

1.25.01.001.011. 4.485.000,00 - 54.978.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 50.493.000,00

1.25.01.001.012. 450.000,00 - 15.500.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

15.050.000,00

1.25.01.001.014. - - 5.768.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.768.000,00

1.25.01.001.017. - - 77.165.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 77.165.000,00

58

Page 59: PEMERINTAH KOTA DEPOK REKAPITULASI RANCANGAN … · Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jenis Belanja Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.01.117.005.Fasilitasi

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Pegawai Barang dan Jasa

Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.25.01.001.018. 19.390.000,00 - 474.989.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan

Luar Daerah

455.599.000,00

1.25.01.001.020. - - 172.000.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 172.000.000,00

1.25.01.002. 2.340.000,00 669.250.000,00 798.943.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 127.353.000,00

1.25.01.002.023. - - 76.496.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 76.496.000,00

1.25.01.002.026. 600.000,00 - 51.457.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

50.857.000,00

1.25.01.002.054. 1.740.000,00 669.250.000,00 670.990.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -

1.25.01.006. 35.630.000,00 - 40.535.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

4.905.000,00

1.25.01.006.001. 14.490.000,00 - 15.535.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1.045.000,00

1.25.01.006.002. 21.140.000,00 - 25.000.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian

Program/Kegiatan

3.860.000,00

1.25.01.041. 317.675.000,00 - 775.821.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 458.146.000,00

1.25.01.041.134. 12.410.000,00 - 42.714.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 30.304.000,00

1.25.01.041.135. 286.135.000,00 - 633.107.000,00 Pengelolaan Data Informasi Kegiatan setiap OPD 346.972.000,00

1.25.01.041.136. 19.130.000,00 - 100.000.000,00 Review Master Plan Informasi Teknologi Kota

Depok

80.870.000,00

1.25.01.046. 24.420.000,00 - 185.000.000,00 Penataan dan Peningkatan Produk Hukum 160.580.000,00

1.25.01.046.020. 24.420.000,00 - 185.000.000,00 Penyusunan Naskah Akademis Raperda Pos dan

Telekomunikasi

160.580.000,00

1.25.01.053. 355.425.000,00 - 3.016.596.000,00 Pengembangan Keterbukaan Informasi

Publik

2.661.171.000,00

1.25.01.053.001. 255.065.000,00 - 2.122.380.000,00 Diseminasi Informasi Program Pembangunan

Kota Depok

1.867.315.000,00

1.25.01.053.002. 88.140.000,00 - 400.000.000,00 Layanan Siaran Melalui Media Elektronik 311.860.000,00

1.25.01.053.003. 12.220.000,00 - 494.216.000,00 Pengelolaan Pelayanan Pengaduan 481.996.000,00

1.25.01.054. 843.202.000,00 636.563.000,00 4.074.280.000,00 Peningkatan Tatakelola Teknologi Informasi

dan Komunikasi

2.594.515.000,00

1.25.01.054.001. 17.650.000,00 - 125.000.000,00 Pembuatan Aplikasi Mobile 107.350.000,00

1.25.01.054.002. 22.315.000,00 - 677.800.000,00 Pengelolaan Sistem Intranet 655.485.000,00

1.25.01.054.003. 274.340.000,00 - 339.030.000,00 Sistem Layanan Informasi Publik 64.690.000,00

1.25.01.054.004. 57.145.000,00 - 422.200.000,00 Penyediaan Layanan Teknologi Informasi dan

Komunikasi

365.055.000,00

1.25.01.054.005. 9.905.000,00 - 250.000.000,00 Pengembangan Potensi Teknologi Informasi dan

Komunikasi (TIK) Kota Depok

240.095.000,00

1.25.01.054.006. 29.500.000,00 - 100.000.000,00 Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat

(KIM)

70.500.000,00

1.25.01.054.007. 41.845.000,00 - 886.000.000,00 Pengembangan Kemitraan dengan Media Massa 844.155.000,00

1.25.01.054.008. 281.782.000,00 636.563.000,00 1.100.000.000,00 Pengendalian dan Pengawasan Postel 181.655.000,00

1.25.01.054.009. 43.860.000,00 - 74.250.000,00 Pemberdayaan Forum Komunikasi Radio Amatir

dan Radio Penyiaran

30.390.000,00

1.25.01.054.010. 64.860.000,00 - 100.000.000,00 Pemberdayaan Warnet 35.140.000,00

1.25.01.055. 155.640.000,00 871.830.000,00 2.900.976.000,00 Pengembangan Layanan Infrastruktur

Teknologi Informasi

1.873.506.000,00

1.25.01.055.001. 6.120.000,00 630.000.000,00 1.035.572.000,00 Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi 399.452.000,00

1.25.01.055.002. 5.745.000,00 - 989.956.000,00 Penyediaan Layanan Sewa Akses Internet Bagi

Publik dan OPD

984.211.000,00

1.25.01.055.003. 104.115.000,00 239.380.000,00 730.448.000,00 Pemeliharaan Jaringan Infrastruktur Interkoneksi

Antar OPD

386.953.000,00

1.25.01.055.004. 39.660.000,00 2.450.000,00 145.000.000,00 Optimalisasi Operasional M-CAP 102.890.000,00

1.26. PERPUSTAKAAN 135.100.000,00 62.850.000,00 421.500.000,00 223.550.000,00

1.24.01. 135.100.000,00 62.850.000,00 421.500.000,00 KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 223.550.000,00

1.24.01.121. 133.900.000,00 62.850.000,00 271.500.000,00 Pengembangan Perpustakaan Daerah 74.750.000,00

1.24.01.121.001. 48.000.000,00 62.850.000,00 125.000.000,00 Penyediaan Koleksi Buku Perpustakaan 14.150.000,00

1.24.01.121.002. 73.800.000,00 - 75.000.000,00 Pelayanan Perpustakaan Keliling 1.200.000,00

1.24.01.121.003. 12.100.000,00 - 71.500.000,00 Bimbingan Teknis Perpustakaan 59.400.000,00

59

Page 60: PEMERINTAH KOTA DEPOK REKAPITULASI RANCANGAN … · Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jenis Belanja Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.01.117.005.Fasilitasi

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Pegawai Barang dan Jasa

Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.24.01.122. 1.200.000,00 - 150.000.000,00 Peningkatan Minat Baca Masyarakat 148.800.000,00

1.24.01.122.001. 600.000,00 - 75.000.000,00 Pengembangan Perpustakaan Kelurahan 74.400.000,00

1.24.01.122.002. 600.000,00 - 75.000.000,00 Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat 74.400.000,00

2. URUSAN PILIHAN 6.428.368.000,00 4.196.182.000,00 22.902.087.900,00 12.277.537.900,00

2.01. PERTANIAN 1.148.831.000,00 1.676.046.000,00 5.940.658.200,00 3.115.781.200,00

2.01.01. 1.148.831.000,00 1.676.046.000,00 5.940.658.200,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.115.781.200,00

2.01.01.001. 23.900.000,00 - 1.051.328.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.027.428.000,00

2.01.01.001.010. 1.750.000,00 - 75.946.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 74.196.000,00

2.01.01.001.011. 1.750.000,00 - 62.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 60.250.000,00

2.01.01.001.012. - - 6.500.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

6.500.000,00

2.01.01.001.014. - - 19.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 19.000.000,00

2.01.01.001.017. - - 62.084.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 62.084.000,00

2.01.01.001.018. 20.400.000,00 - 775.798.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan

Luar Daerah

755.398.000,00

2.01.01.001.020. - - 50.000.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 50.000.000,00

2.01.01.002. 22.050.000,00 68.066.000,00 227.493.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 137.377.000,00

2.01.01.002.023. 1.750.000,00 - 80.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 78.250.000,00

2.01.01.002.026. - - 18.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

18.000.000,00

2.01.01.002.054. 925.000,00 68.066.000,00 68.991.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -

2.01.01.002.098. 19.375.000,00 - 60.502.000,00 Rehabilitasi Bangunan Kantor 41.127.000,00

2.01.01.006. 39.016.000,00 - 50.000.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

10.984.000,00

2.01.01.006.001. 21.310.000,00 - 30.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 8.690.000,00

2.01.01.006.002. 17.706.000,00 - 20.000.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian

Program/Kegiatan

2.294.000,00

2.01.01.041. 19.395.000,00 - 160.000.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 140.605.000,00

2.01.01.041.137. 16.170.000,00 - 60.000.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 43.830.000,00

2.01.01.041.138. 3.225.000,00 - 100.000.000,00 Profil Pertanian Kota Depok 96.775.000,00

2.01.01.046. 2.775.000,00 - 50.000.000,00 Penataan dan Peningkatan Produk Hukum 47.225.000,00

2.01.01.046.021. 2.775.000,00 - 50.000.000,00 Kajian Penataan Kelembagaan UPTD BBI 47.225.000,00

2.01.01.068. 64.880.000,00 - 290.390.000,00 Peningkatan Agribisnis Unggulan 225.510.000,00

2.01.01.068.001. 25.720.000,00 - 172.395.000,00 Fasilitasi dan Promosi Agribisnis Hortikultura 146.675.000,00

2.01.01.068.002. 12.080.000,00 - 60.920.000,00 Optimalisasi Kebun Belimbing yang Diregistrasi 48.840.000,00

2.01.01.068.003. 27.080.000,00 - 57.075.000,00 Pelatihan Landscape Bagi Petani Tanaman Hias 29.995.000,00

2.01.01.069. 737.110.000,00 1.607.980.000,00 3.358.966.200,00 Pengembangan Rumah Potong Hewan

Regional

1.013.876.200,00

2.01.01.069.001. 6.560.000,00 1.576.480.000,00 2.007.272.000,00 Peningkatan Sarana Prasarana RPH 424.232.000,00

2.01.01.069.002. 730.550.000,00 31.500.000,00 1.351.694.200,00 Peningkatan Tata Kelola RPH Tapos 589.644.200,00

2.01.01.070. 206.505.000,00 - 577.481.000,00 Peningkatan Pelayanan Bidang Pertanian dan

Penyuluhan

370.976.000,00

2.01.01.070.001. 86.225.000,00 - 154.121.000,00 Fasilitasi Pelayanan Puskeswan dan Pos Check

Point

67.896.000,00

2.01.01.070.002. 101.855.000,00 - 173.360.000,00 Fasilitasi Penyuluhan Pertanian dan Kelembagaan

Kelompok Tani

71.505.000,00

2.01.01.070.003. 18.425.000,00 - 250.000.000,00 Fasilitasi Partisipasi PEDA dan PENAS 231.575.000,00

2.01.01.150. 33.200.000,00 - 175.000.000,00 Penanggulangan Kemiskinan Terpadu 141.800.000,00

2.01.01.150.006. 33.200.000,00 - 175.000.000,00 Pemberdayaan Petani Marginal dan P2WKSS 141.800.000,00

2.03. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 101.755.000,00 - 266.825.000,00 165.070.000,00

2.06.01. 101.755.000,00 - 266.825.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN

PERDAGANGAN

165.070.000,00

2.06.01.076. 101.755.000,00 - 266.825.000,00 Pengawasan Distribusi dan Ketersediaan

Barang dan Bahan Pangan

165.070.000,00

2.06.01.076.006. 64.405.000,00 - 66.825.000,00 Pengawasan Distribusi LPG dan Bahan Bakar

Minyak (BBM)

2.420.000,00

60

Page 61: PEMERINTAH KOTA DEPOK REKAPITULASI RANCANGAN … · Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jenis Belanja Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.01.117.005.Fasilitasi

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Pegawai Barang dan Jasa

Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.06.01.076.007. 37.350.000,00 - 200.000.000,00 Workshop Penghematan Penggunaan Energi

(BBM dan LPG)

162.650.000,00

2.04. PARIWISATA 43.940.000,00 42.550.000,00 840.000.000,00 753.510.000,00

1.18.01. 43.940.000,00 42.550.000,00 840.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA,

PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA

753.510.000,00

1.18.01.080. 2.575.000,00 35.800.000,00 325.000.000,00 Pengembangan Obyek Wisata Unggulan 286.625.000,00

1.18.01.080.001. 765.000,00 - 25.000.000,00 Pengadaan Jaket Pengaman Untuk Penggunaan

Sepeda Air

24.235.000,00

1.18.01.080.002. 1.810.000,00 35.800.000,00 300.000.000,00 Penataan Sentra Wisata Kuliner/Oleh-Oleh Khas

Depok

262.390.000,00

1.18.01.081. 25.180.000,00 6.750.000,00 440.000.000,00 Promosi Pariwisata Daerah 408.070.000,00

1.18.01.081.001. 25.180.000,00 6.750.000,00 440.000.000,00 Promosi Potensi Wisata 408.070.000,00

1.18.01.082. 16.185.000,00 - 75.000.000,00 Pengembangan Usaha Pariwisata 58.815.000,00

1.18.01.082.001. 16.185.000,00 - 75.000.000,00 Pelaksanaan Monitoring Pembinaan Izin

Pariwisata

58.815.000,00

2.05. KELAUTAN DAN PERIKANAN 38.255.000,00 2.000.755.000,00 2.384.764.000,00 345.754.000,00

2.01.01. 38.255.000,00 2.000.755.000,00 2.384.764.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 345.754.000,00

2.01.01.068. 35.575.000,00 - 158.729.000,00 Peningkatan Agribisnis Unggulan 123.154.000,00

2.01.01.068.004. 26.600.000,00 - 58.729.000,00 Pelatihan Pembudidayaan Ikan Konsumsi & Hias 32.129.000,00

2.01.01.068.005. 8.975.000,00 - 100.000.000,00 Fasilitasi Promosi Produk Pertanian dan

Perikanan

91.025.000,00

2.01.01.070. 2.680.000,00 2.000.755.000,00 2.226.035.000,00 Peningkatan Pelayanan Bidang Pertanian dan

Penyuluhan

222.600.000,00

2.01.01.070.004. 2.680.000,00 2.000.755.000,00 2.226.035.000,00 Pembangunan Balai Benih Ikan 222.600.000,00

2.06. PERDAGANGAN 4.948.934.000,00 476.831.000,00 11.752.287.700,00 6.326.522.700,00

1.15.01. 4.234.635.000,00 23.400.000,00 6.750.978.100,00 DINAS KOPERASI, UMKM DAN PASAR 2.492.943.100,00

1.15.01.075. 4.234.635.000,00 23.400.000,00 6.750.978.100,00 Peningkatan Pengelolaan Pasar Tradisional 2.492.943.100,00

1.15.01.075.001. 5.720.000,00 - 500.000.000,00 Fasilitasi Pengelolaan UPS 494.280.000,00

1.15.01.075.002. 5.795.000,00 - 739.411.000,00 Pelayanan Pengangkutan Sampah 733.616.000,00

1.15.01.075.003. 17.600.000,00 - 147.400.000,00 Penyediaan Perlengkapan dan Pelatihan Petugas

Ketertiban Pasar

129.800.000,00

1.15.01.075.004. 4.700.000,00 - 218.989.000,00 Penyediaan Perlengkapan Petugas Kebersihan

Pasar

214.289.000,00

1.15.01.075.005. 4.185.345.000,00 - 4.185.345.000,00 Pengelolaan Jasa Kebersihan, Petugas Retribusi

dan TibSar

-

1.15.01.075.006. 960.000,00 - 24.500.000,00 Fasilitasi Kantor UPT Pasar Tugu 23.540.000,00

1.15.01.075.007. 960.000,00 - 24.500.000,00 Fasilitasi Kantor UPT Pasar Kemiri Muka 23.540.000,00

1.15.01.075.008. 960.000,00 - 42.000.000,00 Fasilitasi Kantor UPT Pasar Cisalak dan Sukatani 41.040.000,00

1.15.01.075.009. 960.000,00 - 42.000.000,00 Fasilitasi Kantor UPT Pasar Agung dan Musi 41.040.000,00

1.15.01.075.010. 6.555.000,00 - 697.347.000,00 Penggantian Suku Cadang dan Pemeliharaan

Kendaraan Angkutan Sampah

690.792.000,00

1.15.01.075.011. 1.430.000,00 23.400.000,00 25.000.000,00 Penghijauan di Lingkungan Pasar 170.000,00

1.15.01.075.012. 3.650.000,00 - 104.486.100,00 Profil Pasar Kota Depok 100.836.100,00

2.06.01. 714.299.000,00 453.431.000,00 5.001.309.600,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN

PERDAGANGAN

3.833.579.600,00

2.06.01.001. 64.250.000,00 - 874.714.700,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 810.464.700,00

2.06.01.001.002. - - 75.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

75.000.000,00

2.06.01.001.008. 54.000.000,00 - 54.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan

Kantor

-

2.06.01.001.010. 925.000,00 - 169.969.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 169.044.000,00

2.06.01.001.011. 925.000,00 - 122.001.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 121.076.000,00

2.06.01.001.012. - - 11.472.700,00 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

11.472.700,00

2.06.01.001.014. - - 15.934.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15.934.000,00

2.06.01.001.017. - - 36.956.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 36.956.000,00

61

Page 62: PEMERINTAH KOTA DEPOK REKAPITULASI RANCANGAN … · Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jenis Belanja Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.01.117.005.Fasilitasi

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Pegawai Barang dan Jasa

Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.06.01.001.018. 8.400.000,00 - 323.922.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan

Luar Daerah

315.522.000,00

2.06.01.001.020. - - 65.460.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 65.460.000,00

2.06.01.002. 6.420.000,00 183.931.000,00 506.717.800,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 316.366.800,00

2.06.01.002.022. 3.640.000,00 - 13.713.800,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 10.073.800,00

2.06.01.002.023. - - 54.936.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 54.936.000,00

2.06.01.002.026. - - 34.137.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

34.137.000,00

2.06.01.002.045. 2.780.000,00 - 220.000.000,00 Penyediaan Gedung Kantor 217.220.000,00

2.06.01.002.054. - 183.931.000,00 183.931.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -

2.06.01.006. 40.710.000,00 - 77.393.400,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

36.683.400,00

2.06.01.006.001. 29.210.000,00 - 38.605.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 9.395.000,00

2.06.01.006.002. 11.500.000,00 - 38.788.400,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian

Program/Kegiatan

27.288.400,00

2.06.01.035. 4.500.000,00 - 56.956.000,00 Pengembangan Sistem Pelayanan dan

Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi

52.456.000,00

2.06.01.035.025. 4.500.000,00 - 56.956.000,00 Operasional Website dan Sistem Informasi

Perindustrian dan Perdagangan

52.456.000,00

2.06.01.041. 53.825.000,00 - 296.251.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 242.426.000,00

2.06.01.041.139. 10.050.000,00 - 60.669.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 50.619.000,00

2.06.01.041.140. 2.515.000,00 - 44.310.000,00 Pendataan Pelaku Industri Kreatif 41.795.000,00

2.06.01.041.141. 3.025.000,00 - 44.845.000,00 Inventarisasi Data Pemilik Alat UPPT Pasar

Tradisional se-Kota Depok

41.820.000,00

2.06.01.041.142. 2.330.000,00 - 55.963.000,00 Pendataan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 53.633.000,00

2.06.01.041.143. 31.605.000,00 - 33.627.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perijinan

Bidang Perindustrian

2.022.000,00

2.06.01.041.144. 4.300.000,00 - 56.837.000,00 Penyusunan Prognosa Distribusi Kebutuhan

Pokok dan Barang Strategis

52.537.000,00

2.06.01.046. 12.625.000,00 - 75.000.000,00 Penataan dan Peningkatan Produk Hukum 62.375.000,00

2.06.01.046.022. 12.625.000,00 - 75.000.000,00 Penyusunan SOP Tanda Daftar Perusahaan

(TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG)

62.375.000,00

2.06.01.074. 54.585.000,00 - 218.232.000,00 Pengembangan dan Penataan Sarana dan

Prasarana Perdagangan

163.647.000,00

2.06.01.074.004. 45.050.000,00 - 97.981.000,00 Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Ijin

Gangguan

52.931.000,00

2.06.01.074.005. 4.765.000,00 - 74.219.000,00 Pendaftaran dan Pengawasan Waralaba 69.454.000,00

2.06.01.074.006. 4.770.000,00 - 46.032.000,00 Pelatihan Pelaku Usaha tentang e-Commerce 41.262.000,00

2.06.01.076. 138.410.000,00 - 1.014.178.000,00 Pengawasan Distribusi dan Ketersediaan

Barang dan Bahan Pangan

875.768.000,00

2.06.01.076.001. 20.300.000,00 - 69.877.000,00 Pengawasan dan Pendaftaran Gudang 49.577.000,00

2.06.01.076.002. 36.300.000,00 - 89.296.000,00 Monitoring Aktifitas Usaha Pasar Tradisional,

Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

52.996.000,00

2.06.01.076.003. 46.805.000,00 - 74.782.000,00 Monitoring Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat

dan Barang Strategis lainnya

27.977.000,00

2.06.01.076.005. 35.005.000,00 - 780.223.000,00 Pasar Murah dan Fasilitasi Operasi Pasar 745.218.000,00

2.06.01.077. 153.047.000,00 - 428.831.500,00 Peningkatan Perlindungan Konsumen 275.784.500,00

2.06.01.077.001. 70.086.000,00 - 152.503.000,00 Pengawasan dan Pengendalian Barang dan Jasa

Yang Beredar

82.417.000,00

2.06.01.077.002. 42.321.000,00 - 90.274.000,00 Pengawasan dan Pengendalian Minuman

Beralkohol

47.953.000,00

2.06.01.077.003. 10.525.000,00 - 103.293.500,00 Sosialisasi dan Publikasi Perlindungan Konsumen 92.768.500,00

2.06.01.077.004. 8.040.000,00 - 17.695.000,00 Pembinaan Terhadap LPKSM (Lembaga

Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat)

9.655.000,00

2.06.01.077.005. 22.075.000,00 - 65.066.000,00 Fasilitasi BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen)

42.991.000,00

2.06.01.078. 118.605.000,00 269.500.000,00 664.352.000,00 Peningkatan Kemetrologian Legal 276.247.000,00

2.06.01.078.001. 1.590.000,00 74.825.000,00 78.116.000,00 Pengadaan Peralatan Laboratorium dan Kantor 1.701.000,00

62

Page 63: PEMERINTAH KOTA DEPOK REKAPITULASI RANCANGAN … · Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jenis Belanja Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.01.117.005.Fasilitasi

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Pegawai Barang dan Jasa

Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.06.01.078.002. 1.590.000,00 194.675.000,00 197.270.000,00 Pengadaan Pos Ukur Ulang untuk Pasar

Tradisional di Kota Depok

1.005.000,00

2.06.01.078.003. 95.250.000,00 - 245.724.000,00 Pengawasan dan Pembinaan terhadap Pelaku

Usaha tentang Alat UTTP dan BDKT

150.474.000,00

2.06.01.078.004. 20.175.000,00 - 143.242.000,00 Sosialisasi Kemetrologian, Barang Dalam

Keadaan Terbungkus (BDKT) dan Standarisasi

Internasional

123.067.000,00

2.06.01.079. 67.322.000,00 - 788.683.200,00 Pengembangan Perdagangan Dalam dan

Luar Negeri

721.361.200,00

2.06.01.079.001. 9.330.000,00 - 48.629.200,00 Informasi Akses Pasar Luar dan Informasi

Ketentuan Negara Tujuan Ekspor

39.299.200,00

2.06.01.079.002. 29.205.000,00 - 39.255.000,00 Pendataan Rutin Realisasi Ekspor dan Impor 10.050.000,00

2.06.01.079.004. 3.375.000,00 - 22.627.000,00 Fasilitasi Pelatihan Teknik Ekspor dan Impor 19.252.000,00

2.06.01.079.005. 24.137.000,00 - 643.129.000,00 Promosi Pameran Dalam dan Luar Negeri 618.992.000,00

2.06.01.079.006. 1.275.000,00 - 35.043.000,00 Informasi Penggunaan Produk Lokal 33.768.000,00

2.07. INDUSTRI 141.488.000,00 - 1.667.553.000,00 1.526.065.000,00

2.06.01. 141.488.000,00 - 1.667.553.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN

PERDAGANGAN

1.526.065.000,00

2.06.01.071. 39.385.000,00 - 629.296.000,00 Peningkatan Industri Rumah Tangga, Kecil

dan Menengah

589.911.000,00

2.06.01.071.001. 19.080.000,00 - 304.016.000,00 Pembinaan IKM Bidang IKAHH 284.936.000,00

2.06.01.071.002. 20.305.000,00 - 325.280.000,00 Pembinaan IKM Bidang ILMEA dan Penyediaan

Display Promo Produk IKM

304.975.000,00

2.06.01.072. 43.925.000,00 - 626.617.000,00 Pengembangan Industri Kreatif 582.692.000,00

2.06.01.072.001. 22.775.000,00 - 461.641.000,00 Pembinaan Terhadap Industri Kreatif 438.866.000,00

2.06.01.072.002. 21.150.000,00 - 164.976.000,00 Fasilitasi Pengembangan Teknik Industri Kreatif 143.826.000,00

2.06.01.073. 47.553.000,00 - 294.256.000,00 Penataan Industri Berbasis Potensi Lokal 246.703.000,00

2.06.01.073.001. 22.350.000,00 - 144.256.000,00 Pelatihan Service Mesin Jahit, Menjahit Dasar

dan Lanjutan

121.906.000,00

2.06.01.073.002. 25.203.000,00 - 150.000.000,00 Pelatihan dan Fasilitasi Aneka Olahan Industri 124.797.000,00

2.06.01.150. 10.625.000,00 - 117.384.000,00 Penanggulangan Kemiskinan Terpadu 106.759.000,00

2.06.01.150.007. 10.625.000,00 - 117.384.000,00 Penyelenggaraan Pembinaan Usaha Rumah

Tangga, Kecil dan Menengah

106.759.000,00

2.08. TRANSMIGRASI 5.165.000,00 - 50.000.000,00 44.835.000,00

1.14.01. 5.165.000,00 - 50.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL 44.835.000,00

1.14.01.088. 5.165.000,00 - 50.000.000,00 Peningkatan Penempatan dan Perluasan

Kesempatan Kerja

44.835.000,00

1.14.01.088.006. 5.165.000,00 - 50.000.000,00 Penyiapan Calon Transmigran 44.835.000,00

Jumlah 139.711.912.049,00 422.270.530.070,00 707.845.853.370,00 1.269.828.295.489,00

63